diff --git "a/法定預算/tw2007ap.csv" "b/法定預算/tw2007ap.csv" new file mode 100644--- /dev/null +++ "b/法定預算/tw2007ap.csv" @@ -0,0 +1,8348 @@ +year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note +2007,9101010100,0,無細項,國民大會主管,國民大會,一般行政,政權行使支出,1.1.1, +2007,3102010100,865685000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費673,046千元,較上年度減列 +資政、國策顧問之人事費、勤務獎金及軍 +職人員撫卹金等118,793千元,增列員工 +不休假加班費1,748千元,計淨減117,045 +千元。 +2.基本行政工作維持費152,874千元,較上 +年度減列教育訓練費、房屋建築養護費及 +國內外旅費等21,873千元,增列車輛油料 +、辦公器具養護費、士林官邸保全費用、 +彙編總統文物資料及施政圖文集等經費20 +,969千元,計淨減904千元。 +3.資訊行政工作維持費32,492千元,較上年 +度減列資訊軟硬體設備費等6,614千元, +增列資訊系統維護及電腦耗材等經費3,88 +9千元,計淨減2,725千元。 +4.警衛行政工作維持費7,273千元,較上年 +度增列車輛油料費269千元。" +2007,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,2.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首國內 +外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 +其他相關經費等,較上年度減列如列數。" +2007,3102010300,18740000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,2.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.慶典佈置4,553千元,較上年度增列會場 +佈置經費133千元。 +2.慶典接待14,187千元,較上年度減列活動 +攝影費及紀念品等經費66千元,增列印製 +賀卡及簽到片等經費589千元,計淨增523 +千元。" +2007,3102010400,12040000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,2.1.4.1, +2007,3102010500,12998000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,2.1.5,"本年度預算數12,998千元,係辦理新聞聯繫 +與發布所需經費,較上年度減列全球資訊網 +委辦費及辦理記者會、與媒體座談會、聯誼 +會等經費5,000千元。" +2007,3102010600,20575000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.卸任總統禮遇11,875千元,較上年度減列 +終身俸、寓所及辦公室租金、車輛稅捐油 +料及養護費等12,541千元,增列一般事務 +費6,270千元,計淨減6,271千元。 +2.卸任副總統禮遇8,700千元,較上年度減 +列通訊費、車輛稅捐油料及養護費等742 +千元,增列一般事務費7,899千元,計淨 +增7,157千元。" +2007,3102010800,4918000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報編印810千元,較上年度減列公報郵 +寄費及編印等經費107千元。 +2.印信鑄造頒發2,604千元,較上年度減列 +簡級印及職章等印信鑄造經費566千元, +增列特級及薦級等印信鑄造經費383千元 +,計淨減183千元。 +3.勳章製造1,504千元,較上年度減列製作 +采玉大勳章、白玉國徽及勳章圖說等經費 +1,387千元,增列製作卿雲勳章、敬老狀 +及紀念品等經費803千元,計淨減584千元 +。" +2007,3102019000,175300000,營建工程,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,2.1.8.1, +2007,3102019800,2182000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,2.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2007,3102100100,160936000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費140,747千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等1,60 +7千元。 +2.基本行政工作維持費18,749千元,較上年 +度減列資訊服務費及車輛租金等890千元 +,增列首長宿舍水電、修繕等經費1,156 +千元,計淨增266千元。 +3.資訊行政工作維持費1,440千元,較上年 +度減列教育訓練費150千元。" +2007,3102101000,2174000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全議事業務,國務支出,2.2.2,"本年度預算數2,174千元,係國家安全會議 +議事業務經費,與上年度同。" +2007,3102102000,10209000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全諮詢研究業務,國務支出,2.2.3,"本年度預算數10,209千元,係國家安全諮詢 +研究業務經費,較上年度減列諮詢研究專題 +議案出席費及稿費等1,025千元。" +2007,3102105000,15264000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國際安全合作研究業務,國務支出,2.2.4,"本年度預算數15,264千元,係國際安全合作 +研究業務經費,較上年度減列專��會議稿費 +及國外旅費等1,528千元。" +2007,3102109000,2500000,交通及運輸設備,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,2.2.5.1, +2007,3102109800,234000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,2.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,5202303000,5151000,無細項,總統府主管,國史館及所屬,總統文物數位化,科學支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增總統文物數位化經費5,151千元。 +2.上年度國家檔案與總統文物數位化典藏與 +應用預算業已編竣,所列17,000千元如數 +減列。 +3.上年度國家歷史資料庫預算業已編竣,所 +列7,135千元如數減列。" +2007,5202305000,5443000,無細項,總統府主管,國史館及所屬,臺灣省級機關檔案數位化計畫,科學支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增臺灣省級機關檔案數位化計畫經費5, +443千元。 +2.上年度典藏日據與光復初期史料數位化計 +畫預算業已編竣,所列14,193千元如數減 +列。" +2007,5302300100,187902000,無細項,總統府主管,國史館及所屬,一般行政,文化支出,2.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費162,152千元,較上年度增列 +職員12人之人事費13,135千元、員工薪俸 +晉級差額及退休離職儲金等3,350千元, +合共增列16,485千元。 +2.基本行政工作維持費12,737千元,較上年 +度減列擋土牆改建及汰換照明設備等經費 +4,517千元,增列水電費等1,116千元,計 +淨減3,401千元。 +3.資訊業務1,313千元,較上年度減列通訊 +費等312千元,增列電腦資訊維護等經費4 +3千元,計淨減269千元。 +4.新增總統副總統文物展示大樓維持費11,7 +00千元。" +2007,5302301000,17648000,史料採集,總統府主管,國史館及所屬,史料採集與典藏,文化支出,2.3.4.1, +2007,5302302000,8879000,無細項,總統府主管,國史館及所屬,國史編纂,文化支出,2.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.史料叢書編撰1,688千元,較上年度減列 +通訊費及書籍印製等經費433千元。 +2.人物傳記編撰1,813千元,較上年度減列 +稿費及網頁建置等經費543千元。 +3.中華民國在臺灣發展史料編撰1,781千元 +,較上年度減列書籍印製等經費743千元 +。 +4.專書叢刊編撰1,684千元,較上年度減列 +書刊校對及資料影印等經費643千元。 +5.總統副總統文物史籍編撰經費1,913千元 +,與上年度同。" +2007,5302304000,124439000,無細項,總統府主管,國史館及所屬,文獻行政,文化支出,2.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費62,062千元,較上年度增列退 +休離職儲金及全民健保保險費等1,736千 +元。 +2.基本行政工作維持費28,468千元,較上年 +度減列文具用品及耗材等經費2,694千元 +,增列辦公室搬遷及內裝工程等經費3,75 +0千元,計淨增1,056千元。 +3.編輯文獻暨史蹟大樓營運13,524千元,較 +上年度減列辦公事務用具等2,514千元。 +4.採集文獻暨文物大樓營運10,494千元,較 +上年度減列專案委託計畫等895千元。 +5.整理文獻暨文獻大樓營運9,891千元,較 +上年度減列委託辦理戰後檔案建立電子目 +錄及影像掃描等經費604千元,增列檔案 +典藏庫房工程1,650千元,計淨增1,046千 +元。" +2007,5302309000,1820000,交通及運輸設備,總統府主管,國史館及所屬,一般建築及設備,文化支出,2.3.7.1, +2007,5302309800,358000,無細項,總統府主管,國史館及所屬,第一預備金,文化支出,2.3.8,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2007,5202400100,414786000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費195,584千元,較上年度減列 +加班值班費等185千元。 +2.基本行政工作維持費67,377千元,較上年 +度增列文具用品、辦公室清潔及雜項設備 +購置等經費10,393千元。 +3.資訊技術服務95,254千元,較上年度減列 +系統操作維護及網際網路專線租金等經費 +13,988千元。 +4.場地設施管理47,471千元,較上年度增列 +機電設備養護及房屋建築修繕等經費5,27 +6千元。 +5.幼稚園運作維持9,100千元,較上年度增 +列水電費及空調、消防設備維護等經費62 +4千元。" +2007,5202401000,689311000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,2.4.2.1, +2007,5202402000,2196961000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,2.4.3.1, +2007,5202409000,273817000,土地購置,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,2.4.4.1, +2007,5202409800,5410000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,2.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,3203010100,567295000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費485,465千元,較上年度減列 +工友1人之人事費372千元,增列員工薪俸 +晉級差額、退休離職儲金及勞健保費等15 +,484千元,計淨增15,112千元。 +2.基本行政工作維持費81,009千元,較上年 +度減列公務車輛租金、公用設施管理費等 +經費6,265千元。 +3.慶典佈置經費200千元,較上年度增列搭 +建國定紀念日牌樓經費50千元。 +4.檔案縮影典藏及維護費621千元,較上年 +度減列辦理檔案縮影作業等經費67千元。" +2007,3203010700,4944000,政策審議議事,行政院主管,行政院,施政業務,行政支出,3.1.2.1, +2007,3203010900,3000000,無細項,行政院主管,行政院,法制業務,行政支出,3.1.3,"本年度預算數3,000千元,係辦理法規審議 +編譯及訴願審議督導業務經費,較上年度減 +列辦理法規審議及業務研討會等作業經費1, +961千元。" +2007,3203011100,9000000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,3.1.4,"本年度預算數9,000千元,係行政院長前往 +各基層單位巡視所需慰問金及致贈禮品等經 +費,較上年度減列1,526千元。" +2007,3203011500,43308000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費13,147千元,較上年 +度增列水電費及大樓管理費等1,960千元 +。 +2.科技研究發展企劃22,768千元,較上年度 +增列員工退休離職儲金及勞健保費等1,15 +5千元。 +3.科技顧問會議4,100千元,較上年度減列 +邀請專家學者參加科技顧問會議出席費等 +1,796千元。 +4.重點科技發展推動計畫158千元,較上年 +度減列委託辦理科技政策管理規劃研究計 +畫經費274千元。 +5.產業策略會議2,157千元,較上年度減列 +邀請專家學者參加產業策略會議出席費及 +會議資料撰稿費等499千元。 +6.行政院科技會報578千元,與上年度同。 +7.生物技術發展推動計畫400千元,較上年 +度同。" +2007,3203011600,37263000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.南部聯合服務業務20,813千元,較上年度 +增列約聘人員3人之人事費等4,976千元、 +資訊系統維護費等941千元及汰換主任座 +車1輛630千元,合共增列6,547千元。 +2.中部聯合服務業務16,450千元,較上年度 +減列辦公設備費等61千元,增列約聘人員 +3人之人事費等4,654千元,計淨增4,593 +千元。" +2007,3203011700,62077000,無細項,行政院主管,行政院,飛航安全業務,行政支出,3.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費37,098千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費392千元。 +2.基本行政工作維持費13,154千元,較上年 +度減列公務車輛租金等184千元。 +3.失事調查能量建立業務2,924千元,較上 +年度減列派員出國考察等經費762千元。 +4.飛航安全研發及企劃5,637千元,較上年 +度減列購置電腦軟硬體設備費等2,450千 +元。 +5.調查實驗室能量建立與維持3,264千元, +較上年度減列購置實驗室檢查設備及派員 +出國參加研討會等經費2,006千元。" +2007,3203011800,7808000,無細項,行政院主管,行政院,國土安全規劃,行政支出,3.1.8,"本年度預算數7,808千元,係辦理反恐怖行 +動管控及安全規劃計畫等所需經費,較上年 +度減列書表印製費等346千元。" +2007,3203019000,8617000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,3.1.9.1, +2007,3203019800,3000000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,3.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2007,3203100100,656512000,無細項,行政院主管,主計處,一般行政,行政支出,3.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費619,176千元,較上年度減列 +職員9人、約僱人員1人、技工1人及工友1 +人之人事費18,267千元,增列員工退休離 +職儲金等經費5,137千元,計淨減13,130 +千元。 +2.基本行政工作維持費37,336千元,較上年 +度減列郵電費等3,002千元。" +2007,3203101000,5837000,中央總預算核編及執行,行政院主管,主計處,公務機關歲計會計業務,行政支出,3.2.2.1, +2007,3203101100,3550000,特種基金預算核編及執行,行政院主管,主計處,特種基金歲計會計業務,行政支出,3.2.3.1, +2007,3203101200,4005000,統計行政與統計標準,行政院主管,主���處,統計業務,行政支出,3.2.4.1, +2007,3203101300,168429000,基本國勢調查,行政院主管,主計處,普查及抽樣調查業務,行政支出,3.2.5.1, +2007,3203101500,19100000,無細項,行政院主管,主計處,主計業務視導與訓練,行政支出,3.2.6,"本年度預算數19,100千元,係辦理主計人員 +訓練及主計業務研究視導經費,較上年度減 +列教育訓練等經費3,817千元。" +2007,3203109000,324000,交通及運輸設備,行政院主管,主計處,一般建築及設備,行政支出,3.2.7.1, +2007,3203109800,1350000,無細項,行政院主管,主計處,第一預備金,行政支出,3.2.8,仍照上年度預算數編列。 +2007,3203110100,161884000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般行政,行政支出,3.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費 155,244千元,較上年度減列 +職員2人、約僱人員1人及技工1人之人事 +費 2,777千元,增列員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及勞健保費等 545千元,計 +淨減 2,232千元 。 +2.基本行政工作維持費 6,640千元,較上年 +度增列大樓水電費等 1,470千元。" +2007,3203111000,12367000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,各機關應用電子計算機作業之審查輔導,行政支出,3.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.各機關申請設置及應用電腦之審議查核經 +費 489千元,較上年度減列員工出差旅費 + 90千元。 +2.政府機關運用電腦之輔導經費 11,878千 +元,較上年度減列推動縣市預算會計及財 +政系統資訊服務費等 2,750千元。" +2007,3203111100,7647000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機作業系統之分析設計,行政支出,3.3.3,"本年度預算數 7,647千元,係辦理資訊系統 +分析與設計經費,較上年度減列推動主計資 +訊系統資訊服務費等 993千元。" +2007,3203111200,4415000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機技術之研究與訓練,行政支出,3.3.4,"本年度預算數 4,415千元,係推動電子計算 +機技術之研究與訓練經費,較上年度減列電 +子計算機技術專業課程教育訓練費等 733千 +元。" +2007,3203111300,14177000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機之管理與資料處理,行政支出,3.3.5,"本年度預算數 14,177千元,係辦理電子計 +算機之管理與資料處理經費,較上年度減列 +推動主機管理系統資訊服務費等 1,400千元 +。" +2007,3203111400,4321000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,資訊系統推廣服務,行政支出,3.3.6,"本年度預算數 4,321千元,係辦理資訊管理 +業務經費,較上年度減列書表印製費等 1,0 +34千元。" +2007,3203119000,20000,交通及運輸設備,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般建築及設備,行政支出,3.3.7.1, +2007,3203119800,500000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,第一預備金,行政支出,3.3.8,仍照上年度預算數編列。 +2007,3903201100,104409000,國際新聞規劃及研究,行政院主管,新聞局,國際新聞業務,外交支出,3.4.1.1, +2007,5303200100,589377000,無細項,行政院主管,新聞局,一般行政,文化支出,3.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費544,079千元,較上年度增列 +聘用人員8人之人事費、員工薪俸晉級差 +額、退休人員年終慰問金等經費9,081千 +元。 +2.基本行政工作維持費45,298千元,較上年 +度減列檔案建檔等經費3,832千元。" +2007,5303201000,4718000,新聞發布與新聞聯繫工作,行政院主管,新聞局,國內新聞業務,文化支出,3.4.3.1, +2007,5303201200,373793000,廣播電視事業輔導,行政院主管,新聞局,大眾傳播事業輔導,文化支出,3.4.4.1, +2007,5303201300,38435000,無細項,行政院主管,新聞局,綜合計畫業務,文化支出,3.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊系統維護暨資訊安全推動35,355千元 +,較上年度增列駐外單位聯合網站平台第 +二階段建置作業經費3,630千元。 +2.辦理兩岸傳播及新聞交流1,082千元,較 +上年度減列編印有關大陸或港澳專書等經 +費33千元。 +3.業務發展興革研究與管制考核1,998千元 +,較上年度減列辦理業務發展興革諮詢會 +、員工研究發展報告評比及訂閱期刊等經 +費130千元。" +2007,5303201600,298938000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央通訊社捐助,文化支出,3.4.6,"本年度編列對財團法人中央通訊社捐助298, +938千元,與上年度同。" +2007,5303201800,490357000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央廣播電台捐助,文化支出,3.4.7,"本年度編列對財團法人中央廣播電台捐助49 +0,357千元,與上年度同。" +2007,5303201900,900000000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人公視基金會捐贈,文化支出,3.4.8,"本年度編列對財團法人公共電視基金會捐贈 +900,000千元,與上年度同。" +2007,5303202100,33214000,無細項,行政院主管,新聞局,地方新聞業務,文化支出,3.4.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費9,420千元,較上年 +度增列設備養護及汰換電腦、雜項設備等 +經費985千元。 +2.與地方政府合辦產經建設傳播活動及新聞 +聯繫14,005千元,較上年度增列辦理政策 +傳播活動及製作發行電子報等經費1,275 +千元。 +3.辦理政府施政基層宣導7,567千元,較上 +年度減列汰換電子字幕機經費92千元。 +4.辦理地方輿情剪報彙整2,222千元,與上 +年度同。" +2007,5303209000,900000,交通及運輸設備,行政院主管,新聞局,一般建築及設備,文化支出,3.4.10.1, +2007,5303209800,4260000,無細項,行政院主管,新聞局,第一預備金,文化支出,3.4.11,仍照上年度預算數編列。 +2007,3203300100,345941000,無細項,行政院主管,人事行政局,一般行政,行政支出,3.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費305,594千元,較上年度減列 +職員3人之人事費7,490千元,增列員工薪 +俸晉級差額及退休離職儲金等經費3,146 +千元,計淨減4,344千元。 +2.基本行政工作維持費29,762千元,較上年 +度減列建置檔案資訊化作業等2,442千元 +,增列大樓管理費等經費936千元,計淨 +減1,506千元。 +3.人事行政資訊工作經費9,863千元,較上 +年度減列資訊服務等經費1,864千元。 +4.人事資料登記管理經費722千元,較上年 +度減列8千元。" +2007,3203302100,14546000,人事行政電子化政府,行政院主管,人事行政局,人事業務之策進執行及人員之考訓,行政支出,3.5.2.1, +2007,3203309800,1080000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一預備金,行政支出,3.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2007,7603303400,86095000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,3.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付73 +,507千元,較上年度減列優惠存款利息差 +額補助費24,323千元。 +2.第一屆資深立法委員自願退職給付12,588 +千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 +助費1,515千元。 +3.上年度第一屆資深監察委員自願退職給付 +預算業已編竣,所列853千元如數減列。" +2007,7603303600,9800000,無細項,行政院主管,人事行政局,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,3.5.5,"本年度預算數9,800千元,係辦理中央公教 +員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 +公殘廢死亡慰問給付經費,較上年度減列1, +447千元。" +2007,7603304300,40000000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,3.5.6,"本年度預算數40,000千元,係辦理各機關學 +校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 +舊制退撫給付,較上年度減列38,252千元。" +2007,8903304500,2401000000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,3.5.7,"本年度預算數2,401,000千元,係辦理公教 +人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度 +減列121,585千元。" +2007,3203310100,60349000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,3.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費50,686千元,較上年度減列工 +友1人之人事費等2,090千元。 +2.基本行政工作維持費9,663千元,較上年 +度減列教育訓練費及物品等513千元。" +2007,3203311000,90414000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,3.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.在職訓練研習課程經費63,006千元,較上 +年度減列兼職費、講座鐘點費及學員膳宿 +費等2,921千元。 +2.訓練輔導行政維持費5,057千元,較上年 +度減列各項研習班所需文具用品等120千 +元。 +3.在職進修專業課程2,719千元,較上年度 +減列出席費、委辦費等經費600千元。 +4.人力資源研究發展經費12,842千元,較上 +年度減列講座鐘點費及國外旅費等經費1, +966千元。 +5.網路教學系統6,790千元,較上年度減列 +課程規劃設計等經費1,310千元。" +2007,3203319000,0,營建工程,行政院主管,公務人力發展中心,一般建築及設備,行政支出,3.6.3.1, +2007,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,3.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3203320100,62200000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,一般行政,行政支出,3.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,247千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費1,016千元。 +2.基本行政工作維持費6,953千元,較上年 +度減列公文掃描及維護作業等經費521千 +元。" +2007,3203321000,8606000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,住宅輔購及福利互助,行政支出,3.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃489千元,較上年度增列基金管 +理系統維護費用、公教綜合性紓困貸款業 +務海報摺頁設計及印製等經費310千元。 +2.輔購住宅347千元,較上年度減列函件寄 +發、文具紙張及各項用品等經費307千元 +。 +3.宿舍管理1,023千元,較上年度減列宿舍 +中央監控系統等設備維修、宿舍修繕及公 +共區域維護費用等經費607千元。 +4.急難貸款及福利互助結算120千元,較上 +年度減列公文寄發及印製法令宣導手冊等 +經費130千元。 +5.員工福利及文康活動6,627千元,較上年 +度增列辦理中央機關員工各項文康活動所 +需裁判費、試辦員工協助方案及印製宣傳 +品等經費656千元。" +2007,3203329000,0,交通及運輸設備,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,一般建築及設備,行政支出,3.7.3.1, +2007,3203329800,100000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,第一預備金,行政支出,3.7.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2007,7303328100,1951623000,中央公務人員購置住宅貸款基金,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,非營業特種基金,社區發展支出,3.7.5.1, +2007,3203330100,94661000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,3.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費85,775千元,較上年度減列獎 +金及約聘1人之人事費等1,751千元,增列 +員工薪俸晉級差額157千元,計淨減1,594 +千元。 +2.基本行政工作維持費8,886千元,較上年 +度減列一般事務費、車輛養護費等536千 +元。" +2007,3203330200,49239000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,3.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教務管理13,638千元,較上年度減列鐘點 +費2,037千元,增列在職發展訓練課程等 +相關經費2,030千元,計淨減7千元。 +2.學員服務13,205千元,較上年度減列學員 +寢室週邊設施改善及汰換寢室冷氣機等1, +026千元,增列巡迴研習經費等484千元, +計淨減542千元。 +3.圖書資訊管理13,816元,較上年度減列數 +位學習經費、網路通訊費及資訊設備費等 +4,441千元,增列網路資訊安全合法授權 +版權費用629千元,計淨減3,812千元。 +4.學員事務管理8,580千元,較上年度減列 +水電費等359千元。" +2007,3203339000,630000,交通及運輸設備,行政院主管,地方行政研習中心,一般建築及設備,行政支出,3.8.3.1, +2007,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,3.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5303400100,430574000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,3.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費410,566千元,較上年度減列 +員工薪俸晉級差額及離職儲金等經費7,86 +9千元,增列派用、聘用人員月退休金6,0 +00千元,計淨減1,869千元。 +2.基本行政工作維持費20,008千元,較上年 +度減列空調、電機及院區設施維護等經費 +4,225千元。" +2007,5303400200,14855000,器物管理,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理,文化支出,3.9.2.1, +2007,5303400300,36099000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物展覽,文化支出,3.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文物展出經費16,676千元,較上年度減列 +動線施工期間文物保險費等經費4,310千 +元,增列擴建正館展覽空間所增加之水電 +費3,470千元,計淨減840千元。 +2.社教與推廣經費2,838千元,較上年度減 +列配合展期專題演講及座談會、培訓種子 +教師計畫、教育推廣活動等經費279千元 +。 +3.開放研究用專業圖書館經費8,199千元, +較上年度增列購置研究用圖書等經費416 +千元。 +4.本院周圍環境美化與維持經費6,980千元 +,較上年度增列正館陳列室清潔外包經費 +482千元。 +5.第二展覽館管理與維護經費1,329千元, +較上年度減列設施維護及花木盆景維持等 +經費160千元。 +6.出席國際會議77千元,與上年度同。" +2007,5303400400,947000,文物登錄及徵集,行政院主管,國立故宮博物院,文物徵集及資料管理,文化支出,3.9.4.1, +2007,5303400500,5896000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物攝影出版,文化支出,3.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.出版品編印經費2,895千元,較上年度減 +列雇用編譯人員及出版品郵寄等經費248 +千元。 +2.文物攝照經費1,545千元,較上年度減列 +更新老舊底片拍攝材料及沖洗等經費172 +千元。 +3.出版品推廣經費1,456千元,較上年度減 +列參加書展場地租用及佈置等經費324千 +元。" +2007,5303400600,1483000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物科技研析維護,文化支出,3.9.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.維護院藏文物經費480千元,與上年度同 +。 +2.文物保存及相關研究經費589千元,與上 +年度同。 +3.文物維護教育推廣經費344千元,較上年 +度減列展覽用材料費156千元。 +4.出席國際會議經費70千元,與上年度同。" +2007,5303400700,21802000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全系統管理維護,文化支出,3.9.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.安全系統設備測試及維修經費19,100千元 +,較上年度增列安全監控預警系統、閉路 +電視監視系統等經費7,539千元。 +2.安全管制管理及教育訓練經費1,000千元 +,較上年度減列替代役各項訓練、管理員 +制服等經費498千元。 +3.警衛守護及消防經費1,702千元,較上年 +度減列駐衛警訓練等經費41千元。" +2007,5303408100,0,故宮文物藝術發展基金,行政院主管,國立故宮博物院,非營業特種基金,文化支出,3.9.8.1, +2007,5303409000,4824000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,3.9.9.1, +2007,5303409800,810000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,3.9.10,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2007,5903500100,493429000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,一般行政,其他經濟服務支出,3.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費466,214千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +7,683千元。 +2.基本行政工作維持費26,415千元,較上年 +度減列參加國際經貿會議國外旅費等1,27 +3千元。 +3.經建計畫宣導經費800千元,與上年度同 +。" +2007,5903501000,22445000,研擬國家建設計畫,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之設計、研審及協調,其他經濟服務支出,3.10.2.1, +2007,5903501100,11243000,強化國家建設財務規劃審議有效運用國家整體資金,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之評估及考核,其他經濟服務支出,3.10.3.1, +2007,5903509000,2179000,交通及運輸設備,行政院主管,經濟建設委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,3.10.4.1, +2007,5903509800,900000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,3.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,7303508100,3200000000,離島建設基金,行政院主管,經濟建設委員會,非營業特種基金,社區發展支出,3.10.6.1, +2007,4003510100,960100000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,一般行政,財務支出,3.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費840,911千元,較上年度核實 +減列人事費208,483千元。 +2.基本行政工作維持費119,189千元,較上 +年度減列車輛租金5,476千元、傳真機等 +辦公設備經費892千元,增列辦公室租金3 +1,450千元、物品及一般事務費等10,112 +千元,計淨增35,194千元。" +2007,4003510200,13985000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,金融監理,財務支出,3.11.2,"本年度預算數13,985千元,係本會辦理金融 +監理業務所需通訊、物品等經費,上年度由 +金融監督管理基金編列。" +2007,4003510300,9843000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,銀行監理,財務支出,3.11.3,"本年度預算數9,843千元,係銀行局辦理銀 +行監理業務所需通訊、物品等經費,上年度 +由金融監督管理基金編列。" +2007,4003510400,7033000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,證券期貨市場監理,財務支出,3.11.4,"本年度預算數7,033千元,係證券期貨局辦 +理證券期貨市場監理業務所需通訊、物品等 +經費,上年度由金融監督管理基金編列。" +2007,4003510500,7018000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,保險監理,財務支出,3.11.5,"本年度預算數7,018千元,係保險局辦理保 +險監理業務所需通訊、物品等經費,上年度 +由金融監督管理基金編列。" +2007,4003510600,8269000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,金融機構檢查,財務支出,3.11.6,"本年度預算數8,269千元,係檢查局辦理金 +融機構檢查業務所需通訊、物品等經費,上 +年度由金融監督管理基金編列。" +2007,4003519000,3780000,交通及運輸設備,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,一般建築及設備,財務支出,3.11.7.1, +2007,4003519800,10000000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會及所屬,第一預備金,財務支出,3.11.8,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2007,3703600100,61042000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,3.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費51,253千元,較上年度減列不 +休假加班費、獎金2,383千元,增列員工 +薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費1,79 +1千元,計淨減592千元。 +2.基本行政工作維持費9,246千元,較上年 +度減列水電、辦公大樓管理費等經費1,08 +8千元。 +3.召開委員會議經費485千元,與上年度同 +。 +4.推動政風工作經費58千元,較上年度減列 +印刷等經費60千元。" +2007,3703601000,1093659000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,3.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.選務策進工作經費6,500千元,較上年度 +減列電腦耗材等經費895千元,增列參加 +亞洲選舉官署協會會議等經費937千元, +計淨增42千元。 +2.投開票所工作人員訓儲及選舉宣導計畫經 +費140千元,較上年度減列教育訓練等經 +費244千元。 +3.新增辦理第7屆立法委員選舉經費1,074,6 +79千元。 +4.新增辦理第12任總統、副總統選舉先期作 +業經費12,340千元。 +5.上年度督導地方公職人員選舉預算業已編 +竣,所列12,614千元如數減列。" +2007,3703601100,340546000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,3.12.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費319,190千元,較上年度減列 +不休假加班費2,463千元,增列員工薪俸 +晉級差額、退休離職儲金及退休人員慰問 +金等經費3,168千元,計淨增705千元。 + +2.基本行政工作維持費21,304千元,較上年 +度減列文具紙張及印刷等經費6,298千元 +。 + +3.選舉監察人員慰問金52千元,較上年度減 +列81千元。" +2007,3703601300,438442000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,3.12.4,"本年度預算數438,442千元,係依公職人員 +選舉罷免法第45條之5規定編列政黨競選費 +用補助金,與上年度同。" +2007,3703609000,3247000,營建工程,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,3.12.5.1, +2007,3703609800,882000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,3.12.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,5303700100,295064000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,一般行政,文化支出,3.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費168,501千元,較上年度核實 +減列人事費17,778千元。 +2.基本行政工作維持費126,563千元,較上 +年度減列汰購副首長座車、資訊設備、板 +橋特專三用地管理規劃保全等經費4,142 +千元。" +2007,5303701000,879696000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化發展業務,文化支出,3.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化政策之評估與推動17,200千元,較上 +年度增列辦理文化藝術類非營利組織趨勢 +研究等經費1,900千元。 +2.文化人力資源培育9,914千元,較上年度 +增列專業研習進修等經費2,343千元。 +3.網路文化建設發展計畫104,787千元,較 +上年度增列活化台灣數位文化專題網站與 +加值運用等經費14,787千元。 +4.文化活動資訊調查與統計24,575千元,較 +上年度減列文化活動相關資料之分析研究 +等經費1,425千元。 +5.文化創意產業發展計畫,總經費10,881,6 +00千元,除92至95年度已編列1,962,015 +千元外,本年度續編經費570,234千元, +較上年度增列29,734千元。 +6.文化設施之規劃與設置132,531千元,較 +上年度減列安平港歷史風貌園區計畫40,0 +00千元,增列補助辦理文化中心整體改造 +規劃等經費38,506千元,計淨減1,494千 +元。 +7.新增文化藝術數位學習計畫20,455千元。 +8.上年度山海意象推動計畫預算業已編竣, +所列10,000千元如數減列。" +2007,5303701100,148755000,文學歷史語文及文化傳播工作,行政院主管,文化建設委員會及所屬,人文及文化傳播業務,文化支出,3.13.3.1, +2007,5303701400,670547000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,社區營造業務,文化支出,3.13.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.社區總體營造工作297,000千元,較上年 +度增列辦理社區藝文深耕及人才培育等經 +費67,000千元。 +2.文化服務替代役經費23,547千元,與上年 +度同。 +3.地方文化館計畫350,000千元,較上年度 +減列辦理補助地方政府及民間文化館50,0 +00千元。" +2007,5303701500,102592000,視覺藝術之策劃與推動,行政院主管,文化建設委員會及所屬,表演及視覺藝術業務,文化支出,3.13.5.1, +2007,5303701600,200129000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,國際文化交流業務,文化支出,3.13.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國際文化交流推展190,213千元,較上年 +度減列輔導參與國際各類藝術節、博覽會 +等經費32,731千元。 +2.兩岸文化交流推展9,916千元,較上年度 +減列藝文活動交流等經費2,710千元。" +2007,5303701700,527246000,文化資產綜合業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化資產業務,文化支出,3.13.7.1, +2007,5303709800,15000000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,第一預備金,文化支出,3.13.8,仍照上年度預算數編列。 +2007,6403750100,114197000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般行政,國民就業支出,3.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費96,642千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費1,061千元。 +2.基本行政工作維持費17,555千元,較上年 +度減列教育訓練費及通訊費等1,005千元 +,增列車輛養護費及退休人員慰問金等78 +千元,計淨減927千元。" +2007,6403751000,33022000,青年創業輔導與創業理念培育,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,青年輔導工作,國民就業支出,3.14.2.1, +2007,6403751200,71217000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,職業訓練,國民就業支出,3.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費46,959千元,較上年度減列職 +員1人之人事費385千元,增列員工薪俸晉 +級差額等經費811千元,計淨增426千元。 +2.基本行政工作維持費4,622千元,較上年 +度減列房屋修繕費及辦公器具養護費等63 +1千元,增列退休人員慰問金等78千元, +計淨減553千元。 +3.培育青年專業技能訓練業務經費19,636千 +元,較上年度減列受訓學員材料費、勞保 +費等1,598千元。" +2007,6403759000,300000,其他設備,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,3.14.4.1, +2007,6403759800,1340000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,第一預備金,國民就業支出,3.14.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,3203800100,267828000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,一般行政,行政支出,3.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費246,204千元,較上年度減列 +職員待遇等5,050千元。 +2.基本行政工作維持費21,624千元,較上年 +度減列影印機租金、辦公文具用品及特別 +費等經費1,433千元。" +2007,3203801000,21040000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,研究發展,行政支出,3.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理各類專案研究經費7,528千元,較上 +年度減列辦理政策性專案研究經費3,732 +千元。 +2.民意與國情調查分析經費3,880千元,較 +上年度增列辦理一般民眾對施政反應民意 +調查經費942千元。 +3.推動研究發展工作經費5,335千元,較上 +年度增列辦理政策知識資訊系統功能擴充 +等經費902千元。 +4.推動為民服務工作經費4,297千元,較上 +年度減列辦理行政院服務品質獎觀摩會活 +動等2,192千元。" +2007,3203801100,8500000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,綜合計畫,行政支出,3.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研擬行政院年度施政方針經費60千元,與 +上年度同。 +2.推動綜合計畫作業經費2,020千元,較上 +年度減列辦理機關組織案件處理機制作業 +等經費988千元。 +3.加強施政計畫作業經費2,466千元,較上 +年度增列辦理政府施政計畫及作業講習等 +經費276千元。 +4.推動中長程計畫作業經費1,454千元,較 +上年度減列推動各機關訂定中程施政計畫 +制度等作業經費800千元。 +5.推動政府再造工作經費2,500千元,較上 +年度增列辦理組織改造作業研析及講習活 +動等經費600千元。" +2007,3203801200,8592000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,管制考核,行政支出,3.15.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要專案追蹤管制經費883千元,較上年 +度減列辦理重大追蹤考核作業經費207千 +元。 +2.施政計畫管制經費4,022千元,較上年度 +減列辦理施政計畫管理資訊系統擴充經費 +144千元。 +3.行政機關考成經費2,100千元,較上年度 +增列辦理施政計畫績效評估作業等經費36 +9千元。 +4.國營事業考成經費537千元,與上年度同 +。 +5.增進管考功能經費1,050千元,較上年度 +減列辦理各機關管考業務技能訓練計畫經 +費245千元。" +2007,3203801300,233544000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,資訊管理,行政支出,3.15.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.統籌規劃行政資訊系統經費4,766千元, +較上年度減列委託辦理建置行政資訊系統 +等經費6,693千元。 +2.協調各機關推動行政資訊系統經費215,19 +2千元,較上年度減列租用政府骨幹網路 +通訊費等2,400千元。 +3.規劃協調及推動政府機關實施辦公室自動 +化經費2,752千元,較上年度減列推動辦 +公室自動化作業經費1,100千元。 +4.發展研考資訊系統經費4,516千元,較上 +年度減列建置研考資訊系統等經費2,328 +千元。 +5.規劃及管理電腦系統經費6,318千元,與 +上年度同。" +2007,3203801400,42341000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府出版品管理,行政支出,3.15.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資料編印經費1,919千元,較上年度減列 +辦理政府出版品印製等經費1,195千元。 +2.政府機關出版品管理經費7,175千元,較 +上年度減列辦理政府出版品推廣活動等經 +費787千元。 +3.資料蒐集管理經費5,747千元,較上年度 +減列擴充資料庫系統功能等經費118千元 +。 +4.發行行政院公報經費27,500千元,較上年 +度增列公報發行作業經費1,000千元。" +2007,3203801600,16649000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,地方發展,行政支出,3.15.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費5,525千元,較上年 +度增列辦公文具用品經費43千元。 +2.地方發展綜合規劃經費2,630千元,與上 +年度同。 +3.城鄉永續發展經費4,365千元,較上年度 +減列辦理地方建設基本設施補助計畫考核 +作業經費716千元。 +4.地方績效管理經費2,680千元,與上年度 +同。 +5.地方研考服務經費1,449千元,與上年度 +同。" +2007,3203801700,896823000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,網路服務平台,行政支出,3.15.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.政府整合服務共通平台計畫292,000千元 +,較上年度減列辦理開發跨機關應用系統 +等經費58,000千元。 +2.政府文件交換共通平台計畫301,623千元 +,較上年度增列辦理政府機關公文電子化 +共用平台等經費16,867千元。 +3.偏遠地區政府服務普及計畫8,000千元, +較上年度增列辦理數位落差狀況分析作業 +等經費1,000千元。 +4.無障礙資訊服務計畫59,850千元,較上年 +度增列辦理無障礙資訊服務網檢測作業等 +經費10,150千元。 +5.辦理建置安全資訊通信環境235,350千元 +,較上年度增列辦理資訊安全監控及預警 +作業等經費15,350千元。" +2007,3203801800,88724000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,營造英語生活環境,行政支出,3.15.9,"本年度預算數88,724千元,係辦理推動標示 +英語化及政府網站雙語化等經費,較上年度 +減列規劃建置英文網站及推廣等經費2,476 +千元。" +2007,3203809000,0,營建工程,行政院主管,研究發展考核委員會,一般建築及設備,行政支出,3.15.10.1, +2007,3203809800,300000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,第一預備金,行政支出,3.15.11,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2007,5203802100,81027000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,社會發展政策研究,科學支出,3.15.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.前瞻性跨領域整合型政策研究計畫36,027 +千元,較上年度增列跨部會委託研究議題 +等經費8,374千元。 +2.強化重要施政研究發展工作計畫45,000千 +元,較上年度減列補助各機關重要業務政 +策研究議題等經費21,500千元。" +2007,3203810100,137777000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,3.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費120,645千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及勞健 +保費等12,104千元。 +2.基本行政工作維持費17,132千元,較上年 +度減列辦公大樓水電費及文具用品等經費 +1,638千元。" +2007,3203811000,5167000,無細項,行政院主��,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,3.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案管理綜合規劃與宣導1,227千元,較 +上年度減列書表印製費等370千元。 +2.檔案管理人員專業培訓992千元,較上年 +度增列檔案管理人員訓練經費300千元。 +3.檔案管理評鑑作業1,892千元,較上年度 +增列辦理機關檔案管理評審作業經費212 +千元。 +4.研究發展與合作交流1,056千元,較上年 +度減列檔案管理專案研究等作業經費905 +千元。" +2007,3203811100,2909000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,3.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案立案編目1,448千元,較上年度減列 +辦理國家檔案編目建檔作業經費659千元 +。 +2.檔案保存與銷毀1,327千元,較上年度增 +列辦理檔案保存價值鑑定作業經費699千 +元。 +3.檔案徵集移轉134千元,較上年度減列辦 +理國家檔案訪查徵集作業經費985千元。" +2007,3203811200,3989000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,3.16.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家檔案保存修護2,819千元,較上年度 +減列辦理國家檔案修護等作業經費322千 +元。 +2.檔案複製儲存作業1,170千元,較上年度 +減列辦理國家檔案數位化轉製等作業經費 +530千元。" +2007,3203811300,2917000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,3.16.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案應用制度作業250千元,較上年度減 +列書表印製費等100千元。 +2.檔案目錄彙送及公布420千元,較上年度 +增列資料印製費等10千元。 +3.國家檔案開放應用作業741千元,較上年 +度減列邀請專家學者參加國家檔案管理委 +員會議出席費等69千元。 +4.檔案展覽推廣作業1,506千元,較上年度 +減列舉辦國家檔案展覽活動等經費432千 +元。" +2007,3203811400,5418000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,3.16.6,"本年度預算數5,418千元,係辦理辦公室自 +動化作業經費,較上年度減列國家檔案典藏 +場所資訊化作業等經費4,010千元。" +2007,3203811500,0,無細項,行政院主管,檔案管理局,推動及建置全國檔案資訊系統,行政支出,3.16.7,"上年度推動及建置全國檔案資訊系統預算業 +已編竣,所列67,205千元如數減列。" +2007,3203819000,0,營建工程,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,3.16.8.1, +2007,3203819800,100000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,3.16.9,仍照上年度預算數編列。 +2007,5803850100,536819000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,3.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費536,819千元,較上年度核實 +減列人事費15,317千元,增列專任委員9 +人之人事費21,071千元,計淨增5,754千 +元。 +2.上年度辦理通訊傳播監理業務所需經費, +本年度改由通訊傳播監督管理基金編列, +所列513,410千元如數減列。" +2007,5803859800,100000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,3.17.2,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2007,3203900100,295836000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,3.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費269,866千元,較上年度減列 +技工1人之人事費557千元,增列員工晉級 +差額等經費6,211千元,計淨增5,654千元 +。 +2.基本行政工作維持費20,393千元,較上年 +度減列通訊費及資料印刷費等1,199千元 +。 +3.資訊管理5,577千元,較上年度減列資訊 +軟硬體設備費757千元。" +2007,3203901000,27956000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,3.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查研究及人才培訓經費5,710千元,較 +上年度減列委外辦理民意調查等經費1,57 +4千元。 +2.兩岸協商規劃經費2,240千元,較上年度 +減列通訊郵電等經費320千元。 +3.大陸情勢研判經費6,654千元,較上年度 +減列委外辦理論壇研討會等經費451千元 +。 +4.政策規劃經費4,487千元,較上年度減列 +委外情資蒐集等經費1,044千元。 +5.推動資訊及研究中心業務經費8,865千元 +,較上年度減列資料庫維護費等經費644 +千元。" +2007,3203901200,28333000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,3.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費2, +268千元,較上年度減列辦理大陸經濟��� +勢座談會等經費289千元。 +2.兩岸經濟政策規劃經費6,859千元,較上 +年度減列赴國外考察經費604千元。 +3.協助經貿團體辦理兩岸相關活動暨政策宣 +導經費1,977千元,較上年度減列赴大陸 +地區考察經費135千元。 +4.加強對台商之輔導、聯繫及服務工作經費 +13,429千元,較上年度減列辦理台商座談 +會等經費746千元。 +5.推動建制兩岸經貿互動秩序及架構經費3, +800千元,較上年度減列辦理兩岸經貿座 +談會等經費1,929千元。" +2007,3203901300,140521000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,3.18.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經 +費1,430千元,較上年度減列辦理大陸事 +務法制人才培訓等經費720千元。 +2.督導及協調中介團體經費1,812千元,較 +上年度減列捐助學術團體辦理兩岸民間交 +流活動等經費2,923千元。 +3.兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費2, +350千元,較上年度增列辦理兩岸條例研 +修座談會等經費41千元。 +4.大陸事務之其他法政業務經費5,306千元 +,較上年度增列辦理大陸事務法制人才培 +訓及製作大陸配偶移居台灣生活指南等經 +費2,696千元。 +5.捐助海基會辦理政府委託業務經費129,62 +3千元,較上年度增列辦理兩岸人民人身 +安全緊急協處等經費49,123千元。" +2007,3203901400,186363000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,3.18.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.港澳政策之研究及規劃經費2,381千元, +較上年度減列辦理港澳事務相關會議及研 +習活動等經費148千元。 +2.港澳情勢之蒐集及研究經費428千元,較 +上年度減列委託學者辦理交流活動等經費 +72千元。 +3.港澳交流事務之協調與執行經費13,517千 +元,較上年度減列捐助民間團體辦理交流 +活動等經費1,201千元。 +4.臺港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 +170,037千元,較上年度減列辦理臺港澳 +交流及邀訪工作等經費9,291千元,增列 +辦公房舍租金3,762千元,計淨減5,529千 +元。" +2007,3203901500,19663000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,3.18.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.大陸政策之教育宣導經費9,329千元,較 +上年度減列製作宣導大陸政策廣告等經費 +392千元。 +2.新聞發布與聯繫經費2,721千元,較上年 +度減列邀請學者與媒體辦理說明會及座談 +會等經費196千元。 +3.加強國際聯繫、爭取友我力量經費6,419 +千元,較上年度減列會議場地費及大陸政 +策宣導國外旅費等887千元。 +4.提供諮詢及服務經費1,194千元,較上年 +度減列舉辦大陸政策說明會等經費100千 +元。" +2007,3203909000,2100000,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,3.18.7.1, +2007,3203909800,200000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,3.18.8,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2007,5303901100,52456000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,3.18.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸文教策略之規劃、協調、審議及研究 +經費381千元,較上年度減列辦理兩岸文 +教協調會議等經費130千元。 +2.兩岸文教業務聯繫經費1,246千元,較上 +年度減列加強聯繫文教單位業務會報等經 +費51千元。 +3.文教類民間團體之輔導經費771千元,較 +上年度減列兩岸文教情資資料庫系統維護 +等經費543千元。 +4.輔導台商子女教育5,700千元,較上年度 +減列協助大陸台商子弟學校學生教材等經 +費351千元。 +5.文教業務其他事項經費9,567千元,較上 +年度減列加強對大陸宣導等經費468千元 +。 +6.新增補助中華發展基金辦理兩岸交流活動 +經費34,791千元。" +2007,5903920100,279753000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,3.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費264,512千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +8,397千元。 +2.基本行政工作維持費13,011千元,較上年 +度減列郵電費等562千元。 +3.車輛管理維護費2,230千元,較上年度增 +列車輛油料費等267千元。" +2007,5903921000,18481000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,3.19.2.1, +2007,5903929000,580000,交通及運輸設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,3.19.3.1, +2007,5903929800,300000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,3.19.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5903930100,75864000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,一般行政,其他經濟服務支出,3.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費65,831千元,較上年度增列職 +員9人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 +費10,855千元。 +2.基本行政工作維持費10,033千元,較上年 +度減列替代役訓練等經費455千元。   + " +2007,5903930200,11746000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,綜合企劃業務,其他經濟服務支出,3.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研擬消費者保護施政方針及審查消費者保 +護計畫經費397千元,較上年度減列辦理 +研擬、修訂消費者保護政策等專家學者出 +席費7千元。 +2.宣導消費者保護教育及人才培訓經費6,93 +2千元,較上年度減列辦理消費者教育宣 +導活動計畫經費514千元。 +3.推動國際消費者事務合作與交流經費626 +千元,與上年度同。 +4.蒐集與建立消費者保護資料之出版經費21 +2千元,較上年度減列消費保護論述稿酬 +等經費33千元。 +5.消費者保護議題專案研究調查經費453千 +元,較上年度增列辦理消費者保護趨勢調 +查計畫等經費76千元。 +6.推動消費者保護資訊業務及志願服務工作 +3,126千元,較上年度增列辦理全民消費 +保護網計畫等經費34千元。  " +2007,5903930300,6881000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,督導業務,其他經濟服務支出,3.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.消費者保護行政工作督導協調及推動經費 +586千元,較上年度減列消保業務考評作 +業等經費20千元。 +2.健全消費者服務中心功能經費880千元, +較上年度減列研討會專家學者講座鐘點費 +費等經費7千元。 +3.協調督導保護消費者權益或申訴事項經費 +2,505千元,較上年度減列購置消費權益 +相關書籍等經費44千元。 +4.消費者保護團體之輔導與評定經費2,132 +千元,較上年度減列辦理優良消保團體評 +鑑等經費155千元。 +5.執行消費者保護及相關資料定期公告經費 +778千元,較上年度增列編印消費者手冊 +經費41千元。" +2007,5903930400,2078000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,法制業務,其他經濟服務支出,3.20.4,"本年度預算數2,078千元,係辦理法規研修 +、疑義釋答、重要案例及資料蒐集等經費, +較上年度減列蒐集外國消保法令等經費171 +千元。" +2007,5903930500,2978000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,消費者保護官業務,其他經濟服務支出,3.20.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.消費者保護官之培訓195千元,較上年度 +減列辦公文具用品等經費5千元。 +2.加強消費者保護官之行使職權經費479千 +元,較上年度增列辦公文具用品等經費70 +千元。 +3.消費者保護官之協調及聯繫經費849千元 +,較上年度減列全國消保官意外險等經費 +163千元。 +4.消費爭議調解委員會之推動與輔導經費20 +7千元,較上年度增列辦理消保業務觀摩 +或講習等經費32千元。 +5.市售商品衛生安全及標示之比較檢驗計畫 +經費1,248千元,較上年度減列專家出席 +費29千元。" +2007,5903939000,540000,交通及運輸設備,行政院主管,消費者保護委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,3.20.6.1, +2007,5903939800,119000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,3.20.7,仍照上年度預算數編列。 +2007,3203950100,309973000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,3.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費225,778千元,較上年度核實 +減列人事費9,362千元。 +2.基本行政工作維持費84,195千元,較上年 +度減列文康活動費、房屋建築養護費等經 +費2,148千元。" +2007,3203951000,104622000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,3.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研訂及推動公共工程暨政府採購制度與政 +策經費4,400千元,較上年度減列辦理我 +國加入WTO政府採購議題等相關工作經費2 +21千元。 +2.研訂技師管理法規及輔導技術專業服務之 +發展經費12,691千元,較上年度減列辦理 +技師相關法令之研訂及修正等經費610千 +元。 +3.落實政府採購法之推行經費5,158千元, +較上年度減列資料印製等經費279千元。 +4.輔導公共工程及相關產業經費1,905千元 +,較上年度���列資料印製等經費73千元。 +5.推動政府採購及公共工程電子化經費78,1 +40千元,較上年度增列建立公共工程資訊 +標準及推動機制等經費11,036千元。 +6.公共工程法制業務經費758千元,較上年 +度減列資料印製等經費15千元。 +7.中央採購稽核小組業務經費1,570千元, +較上年度減列資料印製等經費32千元。" +2007,3203952000,182854000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,3.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫之審議經費3,462千元,較 +上年度增列工程現勘等經費226千元。 +2.公共工程技術之建置經費9,276千元,較 +上年度增列建立營建資源再生利用機制等 +經費1,829千元。 +3.公共工程技術之提昇經費27,593千元,較 +上年度減列辦理生態工程發展計畫等經費 +47,196千元。 +4.促進民間參與公共建設業務經費137,307 +千元,較上年度減列補助主辦機關辦理民 +間參與公共建設前置作業費用等經費2,36 +2千元。 +5.公共工程技術鑑定業務經費5,216千元, +較上年度增列聘請專業人士辦理工程技術 +鑑定案件服務費用等經費167千元。" +2007,3203953000,45709000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,3.21.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫執行之協調及考核經費2,86 +4千元,較上年度減列辦理工程協調會議 +等經費205千元。 +2.公共工程品質管理計畫經費12,412千元, +較上年度減列落實推動全民監督公共工程 +實施方案等經費1,456千元。 +3.建立公共工程管理資訊體系經費2,454千 +元,與上年度同。 +4.採購申訴審議業務經費27,979千元,較上 +年度增列處理政府採購爭議等經費4,698 +千元。" +2007,3203959800,2500000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,3.21.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,3703970100,261994000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,一般行政,民政支出,3.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費173,858千元,較上年度減列 +駕駛4人之人事費2,000千元,增加職員2 +人及約聘人員2人之人事費3,015千元,計 +淨增1,015千元。 +2.基本行政工作維持費88,136千元,較上年 +度增列水電費等經費1,674千元。" +2007,3703970200,59946000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,3.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.政策制度與督導32,722千元,較上年度減 +列補助地方政府原住民族行政人員出國考 +察等經費3,986千元。 +2.行政資訊化18,050千元,較上年度減列資 +訊軟硬體設備費等1,263千元。 +3.推動國際交流9,174千元,較上年度增列 +辦理推動原住民國際交流活動等經費1,41 +0千元。" +2007,3703970500,1948679000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,經濟及公共建設業務,民政支出,3.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃輔導原住民經濟開發29,006千元,較 +上年度減列辦理改善東埔活動中心環境設 +施等經費1,600千元。 +2.規劃輔導原住民經濟及產業發展428,850 +千元,較上年度增列辦理原住民族部落產 +業發展計畫等經費67,522千元。 +3.原住民技藝研習中心營運管理24,285千元 +,較上年度增列購置技藝研習中心教學設 +備等經費7,290千元。 +4.原住民住宅輔導326,650千元,較上年度 +增列輔助原住民建購修繕住宅等作業經費 +140千元。 +5.原住民山地部落聯絡道路及飲用水設施改 +善547,530千元,較上年度增列原住民地 +區聯絡道路改善計畫等經費67,805千元。 +6.原住民部落永續發展計畫592,358千元, +較上年度減列辦理原住民部落造景計畫等 +經費102,980千元。" +2007,3703970600,216871000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,土地規劃管理利用業務,民政支出,3.22.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民保留地規劃開發152,355千元,較 +上年度增列辦理原住民現使用台糖土地價 +購計畫等經費101,914千元。 +2.原住民保留地管理輔導38,900千元,與上 +年度同。 +3.原住民保留地土地利用25,616千元,較上 +年度增列辦理原住民保留地土地利用規劃 +與輔導等作業經費2,514千元。" +2007,3703970700,127360000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,文化園區建設及管理,民政支出,3.22.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費28,128千元,較上年度增加員 +工薪俸晉級差額等經費1,000千元。 +2.基本行政工作維持費99,232千元,較上年 +度增列購置園區遊園車等經費11,288千元 +。" +2007,3703970800,546000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,補助原住民鄉鎮市,民政支出,3.22.6,"本年度預算數546,000千元,係補助原住民 +鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住民 +地區基本建設等經費,與上年度同。" +2007,3703978100,500000000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會及所屬,非營業特種基金,民政支出,3.22.7.1, +2007,3703979800,2060000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,第一預備金,民政支出,3.22.8,仍照上年度預算數編列。 +2007,5103970300,1179655000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,原住民教育推展,教育支出,3.22.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族教育協調與發展1,124,883千元 +,係依原住民族教育法第9條規定編列之 +辦理原住民族教育經費,較上年度增列14 +4,881千元,包括: +(1)原住民傳播發展計畫總經費1,699,894 +千元,分5年辦理,除93至95年度已編 +列880,866千元外,本年度續編列第4年 +經費414,104千元,較上年度增列110,0 +00千元。 +(2)辦理原住民族教育推展計畫710,779千 +元,較上年度增列原住民學前教育33,6 +81千元及縮減原住民數位落差等經費1, +200千元,合共增列34,881千元。 +2.原住民文化維護與發展54,772千元,較上 +年度增列辦理原住民族文化振興與發展計 +畫等經費3,749千元。" +2007,6203970400,1345434000,無細項,行政院主管,原住民族委員會及所屬,社會服務推展,社會救助支出,3.22.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強原住民醫療衛生保健服務474,511千 +元,較上年度增列補助原住民健保費等經 +費35,221千元。 +2.推動原住民社會福利服務838,369千元, +較上年度增列發放原住民敬老福利生活津 +貼等經費36,289千元。 +3.原住民人民團體輔導6,485千元,較上年 +度減列捐助原住民人民團體推動部落守望 +相助等經費502千元。 +4.原住民就業服務26,069千元,較上年度減 +列輔導考核原住民合作社營運發展計畫等 +經費3,000千元。" +2007,5303980100,166237000,無細項,行政院主管,體育委員會,一般行政,文化支出,3.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費131,587千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費2,915千元。 +2.基本行政工作維持費34,650千元,較上年 +度減列汰換副首長座車3輛等經費3,112千 +元。" +2007,5303981000,55560000,無細項,行政院主管,體育委員會,體育行政業務,文化支出,3.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.體育行政及督導經費16,543千元,較上年 +度減列資訊網站建置及維護等經費3,267 +千元。 +2.整合體育資源經費14,819千元,較上年度 +減列產業化經營發展等經費757千元。 +3.加強國民體育宣導經費15,018千元,較上 +年度增列運動賽會行銷宣導等經費218千 +元。 +4.加強體育人才培育經費9,180千元,較上 +年度減列運動休閒服務業人才培訓等經費 +2,916千元。" +2007,5303982000,299043000,推展全民運動,行政院主管,體育委員會,國家體育建設,文化支出,3.23.3.1, +2007,5303989800,3200000,無細項,行政院主管,體育委員會,第一預備金,文化支出,3.23.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3703990100,135403000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,3.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費79,059千元,較上年度核實減 +列人事費1,614千元。 +2.基本行政工作維持費56,344千元,較上年 +度減列購置資訊設備等經費 972千元。" +2007,3703991000,138148000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,3.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃客家政策及法規34,229千元,較 +上年度減列辦理建置客家文獻數位典藏資 +料庫等經費 696千元。 +2.客家文化資產之規劃與協調16,110千元, +較上年度減列辦理客庄文化資源普查等經 +費 3,262千元。 +3.推動客家社會經濟發展87,809千元,較上 +年度減列辦理客家特色產業輔導中心等經 +費 1,560千元。" +2007,3703992000,25581000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,海外合作交流,民政支出,3.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動海外合作交流工作18,781千元,較上 +年度減列參加中南美洲地區客家懇親會等 +經費 755千元。 +2.促進族群關係和諧 6,800千元,較上年度 +減列辦���結合社團組織推動加入聯合國相 +關NGO組織等經費 200千元。" +2007,3703999800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,3.24.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5303993000,1162851000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,3.24.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家學術、文藝發展之推動與輔助 135,0 +13千元,較上年度減列辦理客家文化藝術 +節等經費 177千元。 +2.推展客家語言教育業務75,167千元,較上 +年度減列辦理客語推廣相關競賽活動等經 +費15,039千元,增列辦理客家語言能力認 +證經費30,000千元,計淨增14,961千元。 +3.推展及輔助客語傳播媒體業務 569,060千 +元,較上年度減列辦理推展客家廣播多媒 +體傳播等經費 1,012千元。 +4.協助營造客家文化生活環境 383,611千元 +,較上年度增列協助辦理客家文化生活環 +境營造計畫等經費34,913千元。" +2007,5303994000,34856000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,台灣客家文化中心規劃興建,文化支出,3.24.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費24,217千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 4 +,326千元。 +2.基本行政工作維持費 7,865千元,較上年 +度減列辦理客家文化中心租賃公務車輛及 +事務機器等經費 3,515千元。 +3.辦理規劃客家生態博物館群網絡 2,774千 +元,較上年度減列辦理編印客家人文、生 +態社區發展資料等經費 226千元。" +2007,3304010100,1831347000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,287,452千元,較上年度減 +列技工及工友9人之人事費7,432千元,增 +列員工晉級差額及公費助理依勞工退休金 +條例結清舊制年資等經費105,690千元, +計淨增98,258千元。 +2.基本行政工作維持267,718千元,較上年 +度增列新店典藏館水電費及公務車因應委 +員議事需要之油料、養護等經費2,932千 +元。 +3.進修訓練經費7,545千元,較上年度減列 +各項訓練講座等經費520千元。 +4.檔案、文牘、收發、公共關係等秘書業務 +經費60,202千元,較上年度增列檔案回溯 +編目掃瞄消毒、辦理第6屆委員卸任及第7 +屆委員就任相關業務等經費9,767千元。 +5.資訊管理業務經費208,430千元,較上年 +度增列數據線路通訊費、建置資訊系統主 +機、異地備援中心、多媒體隨選視訊系統 +、目錄服務管理系統等應用系統及資訊設 +備維護費33,904千元。" +2007,3304010200,548890000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,4.1.2.1, +2007,3304010300,17005000,院會議事,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,4.1.3.1, +2007,3304010400,6100000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,4.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制諮詢業務經費4,330千元,與上年度 +同。 +2.預算諮詢業務經費1,770千元,與上年度 +同。" +2007,3304010500,40239000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,4.1.5,"本年度預算數40,239千元,係國會圖書管理 +相關業務經費,與上年度同。" +2007,3304010600,29697000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報行政經費11,466千元,較上年度增列 +購置院會及委員會各項會議錄音、錄影耗 +材等經費1,107千元。 +2.文書印刷經費18,231千元,較上年度增列 +印刷所印製各項議事日程、議事錄、公報 +等經費2,219千元。" +2007,3304010700,26280000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,4.1.7,"本年度預算數26,280千元,係補助各政黨黨 +團運作所需經費,較上年度減列卸職委員2 +人相關經費240千元。" +2007,3304019000,26020000,交通及運輸設備,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,4.1.8.1, +2007,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,4.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405010100,790197000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費509,936千元,較上年度減列 +工友1人之人事費364千元,增列員工薪俸 +晉級差額、退休離職儲金及全民健保保險 +費1,333千元,計淨增969千元。 +2.基本行政工作維持費28,157千元,較上年 +度減列特別費等經費252千元。 +3.辦理司法行政業務費134,324千元,較上 +年度減列辦公廳室整修等經費27,895千元 +。 +4.辦理電腦資訊作業費117,780千元,較上 +年度減列各級法院審判業務電腦軟體發展 +等經費9,590千元。" +2007,3405011000,6480000,無細項,司法院主管,司法院,大法官議事業務,司法支出,5.1.2,"本年度預算數6,480千元,係辦理憲法及其 +他法令解釋業務經費,較上年度減列出國考 +察等經費1,455千元。" +2007,3405011300,6847000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事行政及法案研修經費6,088千元 +,較上年度減列推動民事執行再造計畫等 +經費248千元。 +2.捐助民間機構及團體經費759千元,較上 +年度減列捐助地區公證人公會等經費41千 +元。" +2007,3405011400,4756000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,5.1.4,"本年度預算數4,756千元,係辦理刑事行政 +及法案研修業務經費,較上年度減列審查各 +類刑事裁判書類等經費316千元。" +2007,3405011500,3750000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,5.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費3,571 +千元,較上年度減列舉辦行政訴訟及公務 +員懲戒制度研究修正委員會等經費325千 +元。 +2.捐助民間機構及團體經費179千元,較上 +年度減列捐助臺灣行政法學會經費10千元 +。" +2007,3405011600,4649000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,5.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事行政與法案研修業務經費 +4,054千元,較上年度減列研修「家事事 +件法」相關經費等經費115千元。 +2.捐助民間機構及團體經費595千元,較上 +年度減列捐助協助各法院辦理觀護工作之 +社團或個人經費261千元。" +2007,3405011700,22033000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,5.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理研究改進司法制度業務經費19,434千 +元,較上年度增列籌設智慧財產法院先期 +作業等經費1,105千元。 +2.捐助民間機構及團體經費2,599千元,較 +上年度增列捐助中華民國律師公會全國聯 +合會等經費94千元。" +2007,3405019000,100000000,土地購置,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,5.1.8.1, +2007,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,5.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2007,6305011900,937348000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,5.1.10,"本年度預算數937,348千元,係依「法律扶 +助法」捐助法律扶助基金會之基金及業務需 +求經費,較上年度減列10,875千元。" +2007,7605011900,168808000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,5.1.11,"本年度預算數168,808千元,係依「司法官 +退養金給與辦法」辦理司法官退休退養所需 +給付經費,較上年度增列25,826千元。" +2007,3405050100,489326000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費459,351千元,較上年度核實 +減列人事費4,369千元,增列法官助理20 +人之人事費10,080千元,計淨增5,711千 +元。 +2.基本行政工作維持費17,556千元,較上年 +度減列公務車租金等經費213千元。 +3.辦理司法行政業務費12,419千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費3,821千元。" +2007,3405051000,6446000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,5.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費1,797千元,較上 +年度減列編印判例要旨及民刑庭會議暨全 +文彙編等經費2,040千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,256千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費11千元 +。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 +經費393千元,較上年度減列辦理民間公 +證人懲戒覆審業務等經費50千元。" +2007,3405059000,12000,其他設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,5.2.3.1, +2007,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,5.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405100100,155310000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費145,052千元,較上年度增列 +法官助理1人之人事費、員工薪俸晉級差 +額、退休離職儲金及全民健保保險費4,69 +6千元。 +2.基本行政工作維持費5,268千元,較上年 +度減列替��役宿舍租金等經費392千元。 +3.辦理司法行政業務費4,990千元,較上年 +度減列電腦設備養護等經費554千元。" +2007,3405101000,3044000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,5.3.2,"本年度預算數3,044千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度增列辦理公務送達郵資 +等經費20千元。" +2007,3405109000,1200000,交通及運輸設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,5.3.3.1, +2007,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405110100,256451000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費198,966千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 +健保保險費3,281千元。 +2.基本行政工作維持費51,787千元,較上年 +度增列公務車養護等經費153千元。 +3.辦理司法行政業務費5,698千元,較上年 +度增列電腦設備養護等經費158千元。" +2007,3405111000,8689000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,5.4.2,"本年度預算數8,689千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列行政訴訟事件證人 +、鑑定人及通譯旅費等經費411千元。" +2007,3405118500,155000000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,5.4.3,"興建辦公廳室計畫總經費1,053,478千元, +分5年辦理,94至95年度已編列32,766千元 +,本年度續編第3年經費155,000千元,較上 +年度增列142,000千元。" +2007,3405119000,1528000,其他設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,5.4.4.1, +2007,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,5.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405120100,125180000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費111,954千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 +健保保險費1,822千元。 +2.基本行政工作維持費6,850千元,較上年 +度增列公務車油料等經費57千元。 +3.辦理司法行政業務費6,376千元,較上年 +度減列電氣設施養護等經費1,043千元。" +2007,3405121000,3970000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,5.5.2,"本年度預算數3,970千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度增列特約通譯報酬等經 +費173千元。" +2007,3405129000,44000,其他設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,5.5.3.1, +2007,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405130100,170461000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費151,258千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 +健保保險費6,027千元。 +2.基本行政工作維持費10,463千元,較上年 +度增列辦公廳室清潔維護等經費649千元 +。 +3.辦理司法行政業務費8,740千元,較上年 +度減列電氣設施養護等經費2,578千元。" +2007,3405131000,7684000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,5.6.2,"本年度預算數7,684千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列行政訴訟事件出外 +調查證據旅費等經費1,416千元。" +2007,3405139000,316000,其他設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,5.6.3.1, +2007,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,5.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405200100,82380000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,5.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費77,286千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 +保保險費1,287千元。 +2.基本行政工作維持費3,168千元,較上年 +度減列特別費等經費43千元。 +3.辦理司法行政業務費1,926千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費1,036千元。" +2007,3405201000,1453000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理懲戒案件審議業務經費1,200千元, +較上年度減列辦理公務送達郵資等經費17 +千元。 +2.辦理懲戒案件調查業務經費253千元,與 +上年度同。" +2007,3405209000,298000,其他設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,5.7.3.1, +2007,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405250100,66010000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,一般行政,司法支出,5.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費46,895千元,較上年度增列律 +師轉任法官訓練津貼等經費15,523千元。 +2.基本行政工作維持費15,996千元,較上年 +度增列首長職務宿舍租金等經費700千元 +。 +3.辦理司法行政業務費3,119千元,較上年 +度增列電腦設備養護等經費113千元。" +2007,3405251000,34072000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,研習業務,司法支出,5.8.2,"本年度預算數34,072千元,係辦理司法人員 +研習業務經費,較上年度增列授課講座鐘點 +費等經費1,225千元。" +2007,3405258500,197000000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,司法機關擴遷建計畫,司法支出,5.8.3,"興建辦公廳舍計畫總經費1,298,854千元, +分6年辦理,92、94及95年度已編列44,000 +千元,本年度續編第4年經費197,000千元, +較上年度增列182,000千元。" +2007,3405259000,200000,其他設備,司法院主管,司法人員研習所,一般建築及設備,司法支出,5.8.4.1, +2007,3405259800,300000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,第一預備金,司法支出,5.8.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405300100,1279788000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,5.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,175,675千元,較上年度增 +列法警21人、法官助理7人之人事費、夜 +間審判案件所需超時加班費、員工薪俸晉 +級差額、退休離職儲金及全民健保保險費 +99,659千元。 +2.基本行政工作維持費38,368千元,較上年 +度減列替代役宿舍租金等經費1,136千元 +。 +3.辦理司法行政業務費65,745千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費6,437千元。" +2007,3405301000,41886000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,5.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費13,434千元,較上 +年度減列民事事件證人、鑑定人及通譯旅 +費等經費522千元。 +2.辦理刑事案件業務經費27,416千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費346千 +元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 +1,036千元,較上年度減列辦理民間公證 +人懲戒覆審業務所需審議、審查等經費4 +千元。" +2007,3405301500,46000000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,冤獄賠償,司法支出,5.9.3,"本年度預算數46,000千元,係依據冤獄賠償 +法規定辦理冤獄賠償所需經費,較上年度增 +列6,000千元。" +2007,3405309000,12519000,營建工程,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,5.9.4.1, +2007,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,5.9.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405310100,491053000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,5.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費470,632千元,較上年度增列 +法警11人、法官助理7人之人事費、員工 +薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保 +保險費19,056千元。 +2.基本行政工作維持費10,727千元,較上年 +度增列公務車油料等經費34千元。 +3.辦理司法行政業務費9,694千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費8,879千元。" +2007,3405311000,20490000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,5.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費5,957千元,較上 +年度減列民事事件證人、鑑定人及通譯旅 +費等經費281千元。 +2.辦理刑事案件業務經費14,533千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費1,899 +千元。" +2007,3405319000,3130000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,5.10.3.1, +2007,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,5.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405320100,347153000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,5.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費330,081千元,較上年度增列 +法警7人、法官助理2人之人事費、員工薪 +俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 +險費19,136千元。 +2.基本行政工作維持費8,780千元,較上年 +度減列替代役宿舍租金等經��328千元。 +3.辦理司法行政業務費8,292千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費10,051千元。" +2007,3405321000,13585000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,5.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,052千元,較上 +年度減列民事事件證人、鑑定人及通譯旅 +費等經費60千元。 +2.辦理刑事案件業務經費10,533千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費46千元 +。" +2007,3405329000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,5.11.3.1, +2007,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,5.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405330100,380998000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,5.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費359,950千元,較上年度增列 +法警8人、法官助理5人之人事費、員工薪 +俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 +險費8,176千元。 +2.基本行政工作維持費11,501千元,較上年 +度增列租用影印機等事務機器租金等經費 +265千元。 +3.辦理司法行政業務費9,547千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費1,553千元。" +2007,3405331000,18225000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,5.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,060千元,較上 +年度減列民事事件證人、鑑定人及通譯旅 +費等經費302千元。 +2.辦理刑事案件業務經費15,165千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費268千 +元。" +2007,3405339000,3050000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,5.12.3.1, +2007,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,5.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405340100,119072000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,5.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費107,429千元,較上年度增列 +法官助理1人之人事費、員工薪俸晉級差 +額、退休離職儲金及全民健保保險費1,23 +7千元。 +2.基本行政工作維持費5,103千元,較上年 +度減列特別費等經費20千元。 +3.辦理司法行政業務費6,540千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費1,107千元。" +2007,3405341000,7734000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,5.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,053千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費310千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費5,681千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費1,155 +千元。" +2007,3405349000,3180000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,5.13.3.1, +2007,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,5.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405410100,1195393000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,5.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,126,886千元,較上年度增 +列法警22人、法官助理17人之人事費、員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 +保保險費46,232千元。 +2.基本行政工作維持費40,246千元,較上年 +度增列公務車油料等經費280千元。 +3.辦理司法行政業務費28,261千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費18,786千元。" +2007,3405411000,115728000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,5.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費54,213千元,較上 +年度減列民事事件證人、鑑定人及通譯旅 +費等經費3,110千元。 +2.辦理刑事案件業務經費25,455千元,較上 +年度減列刑事案件鑑定等經費682千元。 +3.辦理民事執行業務經費36,060千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費2,416 +千元。" +2007,3405411200,8192000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年事件處理,司法支出,5.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費724千元,較 +上年度減列青少年精神鑑定等經費32千元 +。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,468 +千元,較上年度減列專家學者協助調查保 +護業務出席等經費23千元。" +2007,3405411400,2854000,無細項,司法院主���,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.14.4,"本年度預算數2,854千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2007,3405419000,2301000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.14.5.1, +2007,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,5.14.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405420100,469654000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,5.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費426,639千元,較上年度增列 +法警9人、法官助理7人之人事費、員工晉 +級薪俸差額、退休離職儲金及全民健保保 +險費16,784千元。 +2.基本行政工作維持費21,798千元,較上年 +度減列辦公廳室電費等經費4,494千元。 +3.辦理司法行政業務費21,217千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費1,643千元。" +2007,3405421000,56502000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,5.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費23,657千元,較上 +年度增列調解委員報酬等經費1,457千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費14,137千元,較上 +年度增列業務聯繫通訊等經費326千元。 +3.辦理民事執行業務經費18,708千元,較上 +年度減列民事執行人員出外執行民事事件 +旅費等經費2,899千元。" +2007,3405421200,5630000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年事件處理,司法支出,5.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費439千元,較 +上年度減列青少年精神鑑定等經費19千元 +。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,191 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等經費855千元。" +2007,3405421400,882000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.15.4,"本年度預算數882千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2007,3405429000,180000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.15.5.1, +2007,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,5.15.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405430100,835145000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般行政,司法支出,5.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費778,275千元,較上年度增列 +法警17人、法官助理15人之人事費、員工 +薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保 +保險費41,875千元。 +2.基本行政工作維持費25,456千元,較上年 +度減列替代役宿舍租金等經費2,161千元 +。 +3.辦理司法行政業務費31,414千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費5,455千元。" +2007,3405431000,81207000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,審判業務,司法支出,5.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費33,741千元,較上 +年度增列調解委員報酬等經費2,416千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費22,320千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費893千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費25,146千元,與上 +年度同。" +2007,3405431200,6836000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,少年事件處理,司法支出,5.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,651千元, +較上年度減列青少年精神鑑定等經費8千 +元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,185 +千元,較上年度減列專家學者協助調查保 +護業務出席等經費3千元。" +2007,3405431400,819000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.16.4,"本年度預算數819千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2007,3405439000,40000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.16.5.1, +2007,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,第一預備金,司法支出,5.16.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405470100,587114000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,5.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費553,744千元,較上年度增列 +法警16人、法官助理7人之人事費、員工 +薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保 +保險費28,555千元。 +2.基本行政工作維持費17,543千元,較上年 +度增列公務車油料等經費55千元。 +3.辦理司法行政業務費15,827千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費15,073千元。" +2007,3405471000,73530000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,5.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費27,605千元,較上 +年度增列調解委員報酬等經費3,397千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費24,832千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費160千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費21,093千元,與上 +年度同。" +2007,3405471200,8843000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年事件處理,司法支出,5.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費414千元,較 +上年度減列青少年精神鑑定等經費9千元 +。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,429 +千元,較上年度減列少年團體及輔導活動 +授課鐘點等經費25千元。" +2007,3405471400,1515000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.17.4,"本年度預算數1,515千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2007,3405479000,6860000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.17.5.1, +2007,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,5.17.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405480100,326945000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,5.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費304,768千元,較上年度增列 +法警4人、法官助理6人之人事費、員工薪 +俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 +險費17,422千元。 +2.基本行政工作維持費11,042千元,較上年 +度增列辦公廳室電費等經費566千元。 +3.辦理司法行政業務費11,135千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費6,559千元。" +2007,3405481000,30670000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,5.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費11,637千元,較上 +年度增列調解委員報酬等經費2,485千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費10,609千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費737千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費8,424千元,與上 +年度同。" +2007,3405481200,5150000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年事件處理,司法支出,5.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費288千元,較 +上年度減列青少年精神鑑定等經費18千元 +。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,862 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費891千元。" +2007,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.18.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2007,3405489000,1250000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.18.5.1, +2007,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,5.18.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405490100,226754000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,5.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費202,131千元,較上年度增列 +法警1人、法官助理3人之人事費、員工薪 +俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 +險費8,570千元。 +2.基本行政工作維持費9,187千元,較上年 +度增列公務車油料等經費424千元。 +3.辦理司法行政業務費15,436千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費1,453千元。" +2007,3405491000,23366000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,5.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費10,768千元,較上 +年度增列特約通譯報酬等經費2,789千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費5,210千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費354千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費7,388千元,與上 +年度同。" +2007,3405491200,3177000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年事件處理,司法支出,5.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費171千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,006 +千元,與上年度同。" +2007,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.19.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2007,3405499000,2682000,其他設��,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.19.5.1, +2007,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,5.19.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405500100,894222000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,5.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費841,408千元,較上年度增列 +法警21人、法官助理14人之人事費、員工 +薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保 +保險費31,154千元。 +2.基本行政工作維持費27,021千元,較上年 +度增列辦公廳室電費等經費2,288千元。 +3.辦理司法行政業務費25,793千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費707千元。" +2007,3405501000,92908000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,5.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費38,462千元,較上 +年度增列調解委員報酬等經費5,196千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費19,807千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費72千元 +。 +3.辦理民事執行業務經費34,639千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費417千 +元。" +2007,3405501200,9548000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年事件處理,司法支出,5.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費562千元,較 +上年度減列青少年精神鑑定等經費44千元 +。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,986 +千元,較上年度減列少年團體及輔導活動 +授課鐘點等經費22千元。" +2007,3405501400,1544000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.20.4,"本年度預算數1,544千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2007,3405508500,36093000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,5.20.5,"興建贓物庫及檔案大樓計畫總經費296,093 +千元,分3年辦理,93及95年度已編列260,0 +00千元,本年度續編最後1年經費36,093千 +元,較上年度減列123,907千元。" +2007,3405509000,9085000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.20.6.1, +2007,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,5.20.7,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405510100,203788000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,5.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費186,807千元,較上年度增列 +法官助理4人之人事費、員工薪俸晉級差 +額、退休離職儲金及全民健保保險費5,61 +4千元。 +2.基本行政工作維持費7,005千元,較上年 +度增列公務車油料等經費152千元。 +3.辦理司法行政業務費9,976千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費6,058千元。" +2007,3405511000,24788000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,5.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費11,064千元,較上 +年度增列特約通譯報酬等經費2,701千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費5,215千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等經費248千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費8,509千元,與上 +年度同。" +2007,3405511200,4341000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年事件處理,司法支出,5.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費295千元,較 +上年度減列青少年精神鑑定等經費3千元 +。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,046 +千元,較上年度減列少年團體及輔導活動 +授課鐘點等經費20千元。" +2007,3405511400,507000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.21.4,"本年度預算數507千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2007,3405519000,220000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.21.5.1, +2007,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,5.21.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405520100,377325000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,5.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費358,515千元,較上年度增列 +法警6人、法官助理5人之人事費、員工薪 +俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 +險費6,358千元。 +2.基本行政工作維持費9,721千元,較上年 +度增列辦公廳室電費等經費1,221千元。 +3.辦理司法��政業務費9,089千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費1,900千元。" +2007,3405521000,45445000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,5.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費17,794千元,較上 +年度增列調解委員報酬等經費3,619千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費10,936千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費367千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費16,715千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費750千 +元。" +2007,3405521200,6531000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年事件處理,司法支出,5.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費103千元,較 +上年度減列青少年精神鑑定等經費13千元 +。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,428 +千元,較上年度減列少年團體及輔導活動 +授課鐘點等經費33千元。" +2007,3405521400,453000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.22.4,"本年度預算數453千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2007,3405529000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.22.5.1, +2007,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,5.22.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405530100,277718000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,5.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費256,624千元,較上年度增列 +法警2人、法官助理5人之人事費、員工薪 +俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 +險費10,641千元。 +2.基本行政工作維持費10,202千元,較上年 +度減列替代役宿舍租金等經費790千元。 +3.辦理司法行政業務費10,892千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費549千元。" +2007,3405531000,34991000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,5.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費13,696千元,較上 +年度增列特約通譯報酬等經費2,087千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費8,085千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等經費325千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費13,210千元,較上 +年度增列業務聯繫通訊等經費123千元。" +2007,3405531200,5463000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年事件處理,司法支出,5.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費38千元,較上 +年度減列青少年精神鑑定等經費7千元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,425 +千元,較上年度減列少年團體及輔導活動 +授課鐘點等經費20千元。" +2007,3405531400,267000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.23.4,"本年度預算數267千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2007,3405539000,3190000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.23.5.1, +2007,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,5.23.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405540100,306815000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,5.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費288,457千元,較上年度增列 +法警2人、法官助理6人之人事費、員工薪 +俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 +險費6,427千元。 +2.基本行政工作維持費11,864千元,較上年 +度增列辦公廳室電費等經費4,331千元。 +3.辦理司法行政業務費6,494千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費392千元。" +2007,3405541000,35128000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,5.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費13,935千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費4,925 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,581千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費422千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費12,612千元,與上 +年度同。" +2007,3405541200,4609000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年事件處理,司法支出,5.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費432千元,較 +上年度減列青少年精神鑑定等經費32千元 +。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,177 +千元,較上年度減列專家學者協助調查保 +護業務出席等���費13千元。" +2007,3405541400,603000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.24.4,"本年度預算數603千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2007,3405548500,128385000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,5.24.5,"遷建辦公廳室計畫總經費896,617千元,分8 +年辦理,88及90至95年度已編列768,232千 +元,本年度續編最後1年經費128,385千元, +較上年度減列357,025千元。" +2007,3405549000,2550000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.24.6.1, +2007,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,5.24.7,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405560100,638695000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,5.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費573,882千元,較上年度增列 +法警12人、法官助理11人之人事費、員工 +薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保 +保險費36,046千元。 +2.基本行政工作維持費36,551千元,較上年 +度減列辦公廳室電費等經費4,628千元。 +3.辦理司法行政業務費28,262千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費4,897千元。" +2007,3405561000,81016000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,5.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費29,096千元,較上 +年度減列法官審理案件專業諮詢等經費78 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費19,977千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費3,161 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費31,943千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費1,130 +千元。" +2007,3405561200,6859000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年事件處理,司法支出,5.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費236千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,623 +千元,較上年度減列專家學者協助調查保 +護業務出席等經費82千元。" +2007,3405561400,1292000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.25.4,"本年度預算數1,292千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2007,3405569000,20000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.25.5.1, +2007,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,5.25.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405580100,962383000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,5.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費865,466千元,較上年度增列 +法警21人、法官助理11人之人事費、員工 +薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保 +保險費50,676千元。 +2.基本行政工作維持費34,828千元,較上年 +度減列替代役宿舍租金等經費5,306千元 +。 +3.辦理司法行政業務費62,089千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費7,952千元。" +2007,3405581000,124917000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,5.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費49,833千元,較上 +年度增列調解委員報酬等經費5,777千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費34,015千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費3,491 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費41,069千元,與上 +年度同。" +2007,3405581400,2594000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.26.3,"本年度預算數2,594千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2007,3405588500,100000000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,5.26.4,"籌建臺灣鳳山地方法院辦公廳舍計畫總經費 +2,467,380千元,分6年辦理,92、93及95年 +度已編列44,000千元,本年度續編第4年經 +費100,000千元,較上年度增列80,000千元 +。" +2007,3405589000,1180000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.26.5.1, +2007,3405589800,791000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,5.26.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405590100,339031000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,5.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費318,063千元,較上年度增列 +法警5人、法官助理4人之人事費、員工薪 +俸晉級差額、���休離職儲金及全民健保保 +險費14,300千元。 +2.基本行政工作維持費12,167千元,較上年 +度減列特別費等經費89千元。 +3.辦理司法行政業務費8,801千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費7,208千元。" +2007,3405591000,37698000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,5.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費17,420千元,較上 +年度增列調解委員報酬等經費3,976千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費7,164千元,較上 +年度減列刑事案件鑑定等經費217千元。 +3.辦理民事執行業務經費13,114千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費1,415 +千元。" +2007,3405591200,7079000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年事件處理,司法支出,5.27.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,146千元, +較上年度減列業務聯繫通訊等經費119千 +元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,933 +千元,較上年度減列舉辦少年團體及輔導 +活動授課鐘點等經費23千元。" +2007,3405591400,763000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.27.4,"本年度預算數763千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2007,3405599000,4860000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.27.5.1, +2007,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,5.27.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405600100,167841000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,5.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費154,495千元,較上年度增列 +法官助理5人之人事費、員工薪俸晉級差 +額、退休離職儲金及全民健保保險費7,23 +6千元。 +2.基本行政工作維持費6,303千元,較上年 +度增列公務車油料等經費145千元。 +3.辦理司法行政業務費7,043千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費3,252千元。" +2007,3405601000,14789000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,5.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費4,835千元,較上 +年度增列特約通譯報酬等經費1,238千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費4,406千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費15千元 +。 +3.辦理民事執行業務經費5,548千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費216千 +元。" +2007,3405601200,2954000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年事件處理,司法支出,5.28.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費68千元,較上 +年度減列青少年精神鑑定等經費10千元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費2,886 +千元,較上年度減列專家學者協助調查保 +護業務出席等經費2千元。" +2007,3405601400,251000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.28.4,"本年度預算數251千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2007,3405609000,2550000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.28.5.1, +2007,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,5.28.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405610100,201032000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,5.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費182,048千元,較上年度增列 +法官助理3人之人事費、員工薪俸晉級差 +額、退休離職儲金及全民健保保險費2,91 +8千元。 +2.基本行政工作維持費8,579千元,較上年 +度增列公務車油料等經費115千元。 +3.辦理司法行政業務費10,405千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費1,196千元。" +2007,3405611000,22245000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,5.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費8,213千元,較上 +年度增列特約通譯報酬等經費1,992千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費6,824千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費1,759 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費7,208千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費678千 +元。" +2007,3405611200,10216000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年事件處理,司法支出,5.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費649千元,較 +上年度減列青少年精神鑑定等經費16千元 +。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費9,567 +千元,較上年度減列少年團體及輔導活動 +授課鐘點等經費46千元。" +2007,3405611400,252000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.29.4,"本年度預算數252千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2007,3405619000,1120000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.29.5.1, +2007,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,5.29.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405620100,189738000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,5.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費172,908千元,較上年度增列 +法官助理3人之人事費、員工薪俸晉級差 +額、退休離職儲金及全民健保保險費9,43 +7千元。 +2.基本行政工作維持費8,812千元,較上年 +度增列公務車油料等經費81千元。 +3.辦理司法行政業務費8,018千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費2,840千元。" +2007,3405621000,20631000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,5.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費6,618千元,較上 +年度增列特約通譯報酬等經費1,181千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費7,045千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費519千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費6,968千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費197千 +元。" +2007,3405621200,4556000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年事件處理,司法支出,5.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費579千元,較 +上年度減列青少年精神鑑定等經費15千元 +。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,977 +千元,較上年度減列少年團體及輔導活動 +授課鐘點等經費41千元。" +2007,3405621400,199000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.30.4,"本年度預算數199千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2007,3405629000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.30.5.1, +2007,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,5.30.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405630100,238924000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,5.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費215,930千元,較上年度增列 +法官助理3人之人事費、員工薪俸晉級差 +額、退休離職儲金及全民健保保險費4,11 +2千元。 +2.基本行政工作維持10,691千元,較上年度 +增列公務車油料等經費1千元。 +3.辦理司法行政業務費12,303千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費228千元。" +2007,3405631000,24639000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,5.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費9,338千元,較上 +年度增列特約通譯報酬等經費1,163千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費7,508千元,較上 +年度減列刑事案件證人、鑑定人及通譯旅 +費等經費651千元。 +3.辦理民事執行業務經費7,793千元,較上 +年度減列民事執行人員出外執行民事事件 +旅費等經費636千元。" +2007,3405631200,4038000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年事件處理,司法支出,5.31.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費76千元,較上 +年度減列青少年精神鑑定等經費14千元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,962 +千元,較上年度減列少年團體及輔導活動 +授課鐘點等經費27千元。" +2007,3405631400,537000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.31.4,"本年度預算數537千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2007,3405639000,1740000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.31.5.1, +2007,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,5.31.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405640100,98367000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,5.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費86,098千元,較上年度增列法 +官助理1人之人事費、員工薪俸晉級差額 +、退休��職儲金及全民健保保險費5,212 +千元。 +2.基本行政工作維持費7,400千元,較上年 +度增列公務車油料等經費22千元。 +3.辦理司法行政業務費4,869千元,較上年 +度增列電氣設施養護等經費946千元。" +2007,3405641000,4743000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,5.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費1,614千元,較上 +年度增列特約通譯報酬等經費493千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,721千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費78千元 +。 +3.辦理民事執行業務經費1,408千元,與上 +年度同。" +2007,3405641200,626000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年事件處理,司法支出,5.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費65千元,較上 +年度減列青少年精神鑑定等經費3千元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費561千 +元,較上年度減列專家學者協助調查保護 +業務出席等經費5千元。" +2007,3405641400,245000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.32.4,"本年度預算數245千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2007,3405649000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.32.5.1, +2007,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,5.32.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405800100,153065000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般行政,司法支出,5.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費135,794千元,較上年度核實 +減列人事費1,360千元,增列法官助理1人 +之人事費504千元,計淨減856千元。 +2.基本行政工作維持費10,468千元,較上年 +度增列辦公廳室電費等經費1,387千元。 +3.辦理司法行政業務費6,803千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費1,211千元。" +2007,3405801200,20540000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,少年事件處理,司法支出,5.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費6,592千元, +較上年度增列特約通譯報酬等經費249千 +元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費13,948 +千元,較上年度減列專家學者協助調查保 +護業務出席等經費28千元。" +2007,3405808500,45927000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,5.33.3,"興建家事法庭大樓計畫總經費原編264,950 +千元,配合物價上漲增列物價指數調整款7, +107千元,合共272,057千元,分3年辦理,9 +2及93年度已編列226,130千元,本年度續編 +最後1年經費45,927千元。" +2007,3405809000,47453000,土地購置,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般建築及設備,司法支出,5.33.4.1, +2007,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,第一預備金,司法支出,5.33.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405900100,22480000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,5.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費20,785千元,較上年度核實減 +列人事費746千元。 +2.基本行政工作維持費831千元,較上年度 +增列公務車油料等經費61千元。 +3.辦理司法行政業務費864千元,較上年度 +增列電腦設備養護等經費191千元。" +2007,3405901000,2028000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,5.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費451千元,較上年 +度增列辦理公務送達郵資等經費253千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費1,577千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費230千 +元。" +2007,3405909000,5433000,營建工程,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,5.34.3.1, +2007,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,5.34.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405910100,68693000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,5.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費60,262千元,較上年度增列法 +官助理1人之人事費、員工薪俸晉級差額 +、退休離職儲金及全民健保保險費3,076 +千元。 +2.基本行政工作維持費2,319千元,較上年 +度增列公務車油料等經費46千元。 +3.辦理司法行政業務費6,112千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費712千元。" +2007,3405911000,3410000,無細項,司法院主管,福建金門地方���院,審判業務,司法支出,5.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費1,000千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費292千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,815千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費127千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費595千元,與上年 +度同。" +2007,3405911200,671000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年事件處理,司法支出,5.35.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費148千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費523千 +元,較上年度減列專家學者協助調查保護 +業務出席等經費8千元。" +2007,3405911400,92000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.35.4,"本年度預算數92千元,係辦理公證及提存業 +務經費,與上年度同。" +2007,3405919000,0,營建工程,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.35.5.1, +2007,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,5.35.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3405930100,18658000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,5.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費14,678千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 +保保險費531千元。 +2.基本行政工作維持費877千元,較上年度 +增列公務車油料等經費18千元。 +3.辦理司法行政業務費3,103千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費1,062千元。" +2007,3405931000,1272000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,5.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費402千元,較上年 +度增列特約通譯報酬等經費191千元。 +2.辦理刑事案件業務經費750千元,較上年 +度減列義務辯護律師酬金等經費6千元。 +3.辦理民事執行業務經費120千元,與上年 +度同。" +2007,3405931200,205000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年事件處理,司法支出,5.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費116千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費89千元 +,與上年度同。" +2007,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,5.36.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 +務經費,與上年度同。" +2007,3405939000,192000,其他設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,5.36.5.1, +2007,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,5.36.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3506010100,384024000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費 309,274千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 9,977千元。 +2.基本行政工作維持費59,291千元,較上年 +度減列辦公廳舍水電、空調設備維護等經 +費 963千元,增列公務車油料費及辦公大 +樓保險費等經費 373千元,計淨減 590千 +元。 +3.資訊業務15,459千元,較上年度減列汰換 +伺服器、應用及檔案系統維護等經費 2,8 +45千元。" +2007,3506011200,4500000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考銓議事業務 1,527千元,較上年度減列 +業務聯繫通訊費等經費 179千元。 +2.考銓業務考察 2,973千元,較上年度減列 +出國考察費用等 330千元。" +2007,3506011300,2020000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制作業及法規編譯 860千元,較上年度 +減列購置影印機耗材等經費34千元。 +2.訴願審議及督導 1,160千元,較上年度減 +列專家學者出席費等經費 115千元。" +2007,3506011400,17926000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務 3 +,060千元,與上年度同。 +2.考銓施政業務審查及督導 3,717千元,較 +上年度減列辦理業務聯繫郵資及通訊等經 +費 1,588千元。 +3.考銓及公務人力資源叢書編譯 4,715千元 +,較上年度減列編印施政編年錄等經費 3 +15千元。 +4.考試及格人員聯繫及施政成果宣導 1,500 +千元,較上年度減列購置辦公文具用品經 +費36千���,增列資料印製等經費 193千元 +,計淨增 157千元。 +5.考銓研究發展 2,833千元,較上年度減列 +委請專家辦理有關文官制度研究等經費 3 +68千元。 +6.國際文官制度學術交流 2,101千元,較上 +年度減列場地租金及專家學者出席費等經 +費 987千元。" +2007,3506019800,1150000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,6.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,7706012100,5716000,無細項,考試院主管,考試院,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,6.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費 4,345千元,較上年 +度減列購置電腦軟硬體及辦公文具用品等 +經費 251千元,增列車輛養護費22千元, +計淨減 229千元。 +2.退撫基金稽查業務 1,371千元,較上年度 +減列專家學者出席費28千元,增列參加會 +計研究發展基金會等會費30千元,計淨增 +2千元。" +2007,3506100100,289115000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費269,539千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +16,120千元。 +2.基本行政工作維持費19,576千元,較上年 +度減列水電費、通訊費及資料印刷費等經 +費1,409千元。" +2007,3506101000,518981000,無細項,考試院主管,考選部,考試業務,考試支出,6.2.2,"本年度預算數518,981千元,係辦理考試業 +務所需經費,較上年度增列監場費、命題閱 +卷費等試務經費83,564千元。" +2007,3506101400,25000000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,6.2.3.1, +2007,3506109000,95326000,營建工程,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,6.2.4.1, +2007,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,6.2.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2007,3506200100,383291000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費 330,349千元,較上年度減列 +職員待遇等經費7,498千元。 +2.基本行政工作維持費25,245千元,較上年 +度減列國外考察經費、車輛油料費及養護 +費等 1,240千元。 +3.資訊系統之使用及管理27,697千元,較上 +年度增列辦理資通安全相關作業等經費 7 +,384千元。" +2007,3506200200,6450000,人事法制研究改進,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,6.3.2.1, +2007,3506209800,817000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2007,6106200300,205810000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,6.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員保險管理 653千元,較上年度減 +列公保業務督導、協調等經費34千元。 +2.公務人員保險監理 797千元,較上年度減 +列資料印刷、郵資等經費16千元。 +3.補助公教人員保險事務經費 204,360千元 +,與上年度同。" +2007,6306205800,81823000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,6.3.5,"本年度預算數 81,823千元,係對早期退休 +公教人員生活特別困難者每年3節發給照護 +金,較上年度減列12,170千元。" +2007,7606205300,16501928000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,6.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: + +1.公務人員退休給付15,537,210千元,較上 +年度增列退休給付1,579,440千元。 +2.公務人員撫卹給付 412,200千元,較上年 +度增列撫卹給付 4,868千元。 +3.公務人員殮葬補助34,820千元,與上年度 +同。 +4.政務人員退職酬勞金給付 444,409千元, +較上年度減列退職酬勞金24,440千元。 +5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金17,637 +千元,較上年度年減列慰問金360千元。 +6.新增撥補政務人員退撫基金不足經費55,6 +52千元。" +2007,7706200600,3009000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,6.3.7.1, +2007,3506300100,112409000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費 99,300千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費 386千元。 +2.基本行政工作維持費13,109千元,較上年 +度減列水電費及通訊費等經費 1,516千元 +。" +2007,3506301100,2756000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,6.4.2.1, +2007,3506309800,500000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2007,3506400100,116391000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,一般行政,考試支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費75,765千元,較上年度減列退 +休離職儲金等經費838千元。 +2.基本行政工作維持費26,017千元,較上年 +度減列辦公廳舍維修、消防安全設備及監 +視器等經費7,030千元,增列與亞洲培訓 +機構研習合作交流等經費1,321千元,計 +淨減5,709千元。 +3.資訊管理業務14,609千元,較上年度減列 +知識管理系統平台維護及購置資通安全系 +統等經費2,799千元。" +2007,3506401100,116705000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,國家文官培訓業務,考試支出,6.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員考試錄取人員訓練38,971千元, +較上年度減列地方特考錄取人員訓練等經 +費6,559千元,增列高普初考錄取人員訓 +練等經費1,277千元,計淨減5,282千元。 +2.公務人員晉升官等訓練70,436千元,較上 +年度減列薦任晉升簡任訓練、委託辦理交 +通事業人員員級晉升高員級訓練及警佐晉 +升警正訓練等經費10,636千元,增列委任 +晉升薦任訓練等經費528千元,計淨減10, +108千元。 +3.公務人員訓練之國際交流1,560千元,較 +上年度減列委託辦理選派訓練成績優秀人 +員赴國外研習或觀摩等經費1,247千元, +增列辦理「公務人員國際新趨論壇」及參 +與國際訓練組織活動會議等經費772千元 +,計淨減475千元。 +4.公務人員訓練相關圖書資訊之蒐集分析及 +服務5,738千元,較上年度減列辦理導讀 +會及全國讀書會總會觀摩活動等經費362 +千元。" +2007,3506409000,90171000,營建工程,考試院主管,國家文官培訓所,一般建築及設備,考試支出,6.5.3.1, +2007,3506409800,540000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,第一預備金,考試支出,6.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3607010100,633392000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費578,430千元,較上年度增列 +警勤人員超勤加班費2,592千元。 +2.基本行政工作維持費49,595千元,較上年 +度減列警勤人員超勤加班費2,592千元及 +國外旅費等305千元,計減列2,897千元。 +3.資訊管理5,367千元,較上年度增列資訊 +服務費等經費93千元。" +2007,3607010300,11291000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.議事行政7,832千元,較上年度減列速記 +人員工作費等經費200千元。 +2.國際監察事務活動3,459千元,較上年度 +增列國外旅費等經費560千元。" +2007,3607010900,24892000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查巡察業務23,045千元,較上年度減列 +印製監察實錄等經費38千元。 +2.委員國外考察1,847千元,較上年度減列 +國外旅費1,114千元。" +2007,3607011200,17088000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,7.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公職人員財產申報8,088千元,較上年度 +減列通訊費等17千元。 +2.政治獻金申報9,000千元,較上年度減列 +媒體廣告費等1,000千元。" +2007,3607019000,5702000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,7.1.5.1, +2007,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,7.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3607100100,1075694000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,011,744千元,較上年度核 +實減列人事費9,971千元及福利互助結算 +金等1,496千元,增列職員4人之人事費2, +736千元及員工薪俸晉級差額等經費10,49 +2千元,計淨增1,761千元。 +2.基本行政工作維持費54,195千元,較上年 +度減列房屋建築養護費、設施及機械設備 +養護費等2,277千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修9,755 +千元,較上年度減列汰換電腦設備等經費 +399千元。" +2007,3607101000,30976000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,7.2.2,"本年度預算數30,976千元,係執行審計工作 +所需之文具用品及出差旅費等,較上年度增 +列財務收支抽查旅費等198千元。" +2007,3607102000,16877000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,7.2.3,"本年度預算數16,877千元,係執行縣市地方 +審計工作所需之文具用���及出差旅費等,較 +上年度減列文具用品等經費395千元。" +2007,3607109000,214370000,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,7.2.4.1, +2007,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,7.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,3607600100,82433000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費65,208千元,較上年度減列福 +利互助結算金等565千元,增列員工薪俸 +晉級差額等經費699千元,計淨增134千元 +。 +2.基本行政工作維持費3,949千元,較上年 +度減列文具用品等經費306千元,增列員 +工訓練費等156千元,計淨減150千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修13,276 +千元,較上年度減列電話交換機設備等經 +費410千元,增列辦公大樓外牆整修等經 +費12,843千元,計淨增12,433千元。" +2007,3607601000,2021000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,7.3.2,"本年度預算數2,021千元,係執行審計工作 +所需之文具用品及出差旅費等,與上年度同 +。" +2007,3607609800,136000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,7.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2007,3607700100,63115000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費59,217千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費3,150千元,較上年 +度減列設施及機械設備養護費等51千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修748千 +元,較上年度增列購置電腦軟體等經費6 +千元。" +2007,3607701000,1398000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,7.4.2,"本年度預算數1,398千元,係執行審計工作 +所需之文具用品及出差旅費等,較上年度減 +列文具用品等經費62千元。" +2007,3607709000,171070000,營建工程,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般建築及設備,監察支出,7.4.3.1, +2007,3607709800,102000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3708010100,1072879000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費955,379千元,較上年度核實 +減列人事費27,498千元。 +2.基本行政工作維持費108,824千元,較上 +年度減列辦公室相關水電費及退休人員三 +節慰問金等經費14,976千元,增列汰購設 +備等經費3,809千元,計淨減11,167千元 +。 +3.統計業務專案計畫經費8,676千元,較上 +年度減列辦理內政統計資料庫計畫等經費 +855千元,增列辦理社會福利各項調查計 +畫經費923千元,計淨增68千元。" +2007,3708011000,233337000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,8.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方自治督導經費3,182千元,較上年度 +減列研修地方制度法規等經費884千元, +增列表揚資深績優民意代表等經費255千 +元,計淨減629千元。 +2.公民參政暨政黨政治經費2,843千元,較 +上年度減列考察選舉制度改革經過及實施 +成效等經費311千元。 +3.加強宣導實踐禮儀規範經費8,081千元, +較上年度減列國民禮儀範例書刊編印及宣 +導活動等經費2,340千元,增列補助法人 +團體辦理禮制研究等經費350千元,計淨 +減1,990千元。 +4.政黨審議業務經費563千元,較上年度減 +列考察政黨組織運作法律規範等經費1,35 +2千元。 +5.宗教事務推動及發展經費11,318千元,較 +上年度減列辦理寺廟教堂表揚大會等經費 +739千元,增列建置宗教組織登錄查詢系 +統等經費3,200千元,計淨增2,461千元。 +6.地方行政工作經費55,096千元,較上年度 +減列補助苗栗縣政中心遷建工程等經費30 +4,182千元。 +7.協助民間各界辦理國家重大慶典47,500千 +元,較上年度增列15,959千元。 +8.新增辦理殯葬管理計畫經費104,754千元 +。" +2007,3708011500,89206000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,8.1.3,"本年度預算數內容與上年度之比較如下: +1.督導改進戶籍行政經費2,248千元,與上 +年度同。 +2.加強改進國籍行政經費568千元,較上年 +度減列國籍政策與法規制度考察經費183 +千元。 +3.辦理戶籍人口統計經費1,776千元,較上 +年度減列婚育策略先期研究經費1,576千 +元。 +4.推行人口政策經費3,223千元,較上年度 +增列考察人口政策暨其實務運作經費85千 +元。 +5.戶���政資訊作業及管理經費79,984千元, +較上年度增列戶役政資訊系統安全稽核管 +理等經費2,900千元。 +6.戶政人員之培訓經費1,407千元,較上年 +度減列辦理戶政人員為民服務研習會經費 +31千元。" +2007,3708012500,486763000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,8.1.4.1, +2007,3708013000,384123000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動內政資訊系統經費54,632千元,較上 +年度增列電腦機房搬遷改善工程等經費4, +778千元。 +2.自然人憑證發證計畫總經費330,579千元 +,分6年辦理,除91至95年度已編列310,5 +79千元外,本年度續編列最後1年經費20, +000千元,較上年度減列32,000千元。 +3.行政資訊系統開發及維護處理經費17,763 +千元,較上年度增列建置全國愛心關懷入 +口網站等經費6,237千元。 +4.國土資訊系統計畫經費291,728千元,較 +上年度減列台灣地區基本圖修測等經費89 +,471千元。" +2007,3708019000,0,營建工程,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,8.1.6.1, +2007,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,8.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2007,6108013700,28481591000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,8.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.社會保險之研究規劃經費1,300千元,較 +上年度增列各國國民年金制度改革與評估 +研究等經費550千元。 +2.農民保險業務經費23,682,779千元,較上 +年度減列彌補農保虧損等經費2,347,971 +千元。 +3.農民保險監理業務經費2,507千元,較上 +年度減列兼職審查費等181千元。 +4.低收入戶健康保險業務經費2,002,167千 +元,較上年度增列低收入戶門診及住院部 +分負擔等經費530,167千元。 +5.中重度身心障礙者及70歲以上中低收入老 +人健康保險業務經費2,767,014千元,較 +上年度增列中重度身心障礙者參加全民健 +康保險等經費148,970千元。 +6.辦理國民年金籌備工作經費25,824千元, +較上年度減列委託勞工保險局辦理各項配 +套措施實務籌備工作經費20,304千元。" +2007,6208013800,500455000,無細項,內政部主管,內政部,社會救助業務,社會救助支出,8.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導辦理各項救助工作經費57,455千元, +較上年度減列資訊系統維護費等4,369千 +元。 +2.辦理低收入戶健保病患住院膳食費濟助業 +務經費148,000千元,較上年度增列住院 +膳食等經費6,493千元。 +3.新增辦理急難救助工作經費95,000千元。 +4.新增辦理小康計畫精神病患收治經費200, +000千元。" +2007,6308013500,91128000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,8.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 +費54,090千元,較上年度增列4,413千元 +。 +2.健全職業團體組織經費9,502千元,較上 +年度減列研討、宣導等經費1,335千元, +增列建置勸募管理資訊系統等經費920千 +元,計淨減415千元。 +3.健全合作社場組織經費14,006千元,較上 +年度減列編印法令彙編等經費9,104千元 +。 +4.強化合作事業輔導經費12,308千元,較上 +年度減列補助辦理座談研討觀摩等經費1, +793千元。 +5.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展業 +務經費1,222千元,較上年度減列建置管 +理資訊系統等經費1,834千元。" +2007,6308013600,33630480000,無細項,內政部主管,內政部,社會福利服務業務,福利服務支出,8.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展社會福利綜合工作經費25,438千元, +較上年度減列辦理研習及印刷品等經費4, +590千元。 +2.推展婦女福利服務經費125,749千元,較 +上年度減列辦理蒐集保存婦女運動史料等 +經費3,632千元,增列辦理婦女相關福利 +措施規劃等經費2,762千元,計淨減870千 +元。 +3.推展老人福利服務經費1,625,349千元, +較上年度增列設置社區照顧關懷據點及辦 +理居家服務等經費274,879千元。 +4.推展社區發展工作經費83,473千元,較上 +年度增列辦理社區精神倫理建設、凝聚社 +區共識等經費24,924千元。 +5.規劃建立社會工作專業經費11,725千元, +較上年度減列辦理社會工作員研習座談等 +經費1,361千元。 +6.推展身心障礙者福利服務經費1,307,188 +千元,較上年度減列辦理身心障礙福利人 +員培訓、協助機構設置及設備充實等經費 +89,526千元,增列建置疑似身���障礙者通 +報系統、生涯轉銜個案服務管理系統、提 +升身心障礙福利機構服務品質及委託收容 +等經費80,546千元,計淨減8,980千元。 +7.建立社會福利志願服務制度經費42,539千 +元,較上年度減列辦理改善社區照顧質量 +計畫等經費23,930千元,增列擴充志願服 +務資訊系統經費2,000千元,計淨減21,93 +0千元。 +8.辦理社會役業務經費6,999千元,較上年 +度減列役籍管理及觀摩等經費1,311千元 +。 +9.推展家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務 +經費222,990千元,較上年度減列資訊系 +統軟體擴充等經費17,500千元,增列辦理 +各項訓練及113婦幼保護專線集中接線等 +經費99,342千元,計淨增81,842千元。 +10.發放敬老福利生活津貼業務經費29,769, +137千元,較上年度伸算增列津貼2,362,4 +31千元。 +11.新增補助所屬社會福利機構辦理收容教 +養業務經費409,893千元。" +2007,6308013900,0,北區老人安養工作,內政部主管,內政部,社會福利設施管理與建設,福利服務支出,8.1.12.1, +2007,3708020100,462439000,無細項,內政部主管,內政部土地測量局,一般行政,民政支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費455,399千元,較上年度減列 +職員3人、技工11人之人事費等17,879千 +元。 +2.基本行政工作維持費7,040千元,較上年 +度減列辦公室相關水電費等1,445千元, +增列汰換電話總機系統1,030千元,計淨 +減415千元。" +2007,3708020200,502507000,無細項,內政部主管,內政部土地測量局,土地測量,民政支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地籍圖重測計畫總經費4,347,595千元, +分9年辦理,除95年度已編列356,635千元 +外,本年度續編第2年經費360,245千元, +較上年度增列3,610千元。 +2.臺閩地區三等控制點管理維護計畫經費14 +,643千元,較上年度減列購置測量儀器設 +備等經費2,735千元。 +3.資料供應及受託測量經費25,781千元,較 +上年度減列辦理都市計畫樁清理與補建工 +作等經費5,859千元。 +4.測繪資訊管理經費1,389千元,較上年度 +減列測繪資訊設備維護等經費290千元。 +5.測繪技術與應用計畫經費3,510千元,較 +上年度減列辦理成果檢補測案件等經費31 +8千元。 +6.測繪科技發展計畫經費20,684千元,較上 +年度增列辦理全球導航衛星系統資料聯合 +處理、台灣本島與離島地區高程系統聯測 +及潮間帶基本地形技術發展業務等經費3, +181千元。 +7.國土測繪資料整合76,255千元,較上年度 +淨增31,655千元,包括: +(1)國土測繪資訊整合流通系統建置計畫 +總經費501,190千元,分5年辦理,除95 +年度已編列44,600千元外,本年度續編 +第2年經費34,950千元,較上年度減列9 +,650千元。 +(2)圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫 +地形圖套疊計畫總經費530,000千元, +分5年辦理,本年度編列第1年經費26,3 +05千元。 +(3)新增辦理臺灣地區通用版電子地圖試 +辦計畫15,000千元。" +2007,3708030100,136346000,無細項,內政部主管,內政部土地重劃工程局,一般行政,民政支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費128,542千元,較上年度減列 +技工4人、工友1人之人事費等5,522千元 +。 +2.基本行政工作維持費7,804千元,較上年 +度減列車輛租金等1,617千元。" +2007,3708030200,280812000,無細項,內政部主管,內政部土地重劃工程局,土地開發,民政支出,8.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃設計監工業務6,312千元,較上年度 +增列資訊服務費等29千元。 +2.農村社區土地重劃四年示範計畫總經費88 +5,424千元,分4年度辦理,除94至95年度 +已編列386,600千元外,本年度續編第3年 +經費274,500千元,較上年度減列13,500 +千元。" +2007,3708039800,180000,無細項,內政部主管,內政部土地重劃工程局,第一預備金,民政支出,8.3.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2007,5608112000,492344000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,8.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 +12,799千元,較上年度增列國家公園環境 +景觀規劃設計輔導團專業服務經費等經費 +3,470千元。 +2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 +500千元,較上年度增列200千元。 +3.都會公園管理與維護經費39,945千元,較 +上年度減列台中都會公園公共設施改善經 +費2,000千元。 +4.都會公園開發業務經費401,700千元,較 +上年度減列��置高雄都會公園園區內土地 +經費及辦理台南都會公園開發計畫等經費 +74,200千元。 +5.東沙海域資源調查及經營管理計畫經費37 +,400千元,較上年度減列經營管理、解說 +教育及保育研究計畫經費7,540千元,增 +列公共設施、景觀據點之整建改善計畫等 +經費12,990千元,計淨增5,450千元。 +6.上年度辦理推動台灣地區公園綠地計畫預 +算業已編竣,所列500千元如數減列。" +2007,5608113000,425904000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,8.4.2.1, +2007,5708110100,1053082000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,8.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ +1.人員維持費945,483千元,較上年度減列 +職員64人、聘用2人、約僱1人、技工1人 +之人事費45,599千元。 +2.基本行政工作維持費61,974千元,較上年 +度減列營造業經濟概況及薪資調查統計及 +雜項設備等經費4,755千元。 +3.營建資訊系統開發管理與維護經費45,625 +千元,較上年度減列電腦耗材管理及全國 +建築管理資訊系統建置等經費4,448千元 +,增列行政資訊系統更新、人事及薪資管 +理系統更新、個人電腦租賃等經費6,690 +千元,計淨增2,242千元。" +2007,5708111000,8398745000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,8.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 +擬審議、規劃管理經費34,168千元,較上 +年度減列委託辦理非都市土地開發許可審 +議作業經費1,200千元、台灣地區土資場 +及營建餘土資訊系統建置經費3,000千元 +、海岸生態復育及環境景觀改善經費1,50 +0千元,增列委託辦理近岸海域資源與使 +用調查及整體規劃等研究計畫經費4,000 +千元、非都市土地使用分區檢討補助經費 +2,000千元及擴大辦理非都市土地開發許 +可法令講習經費200千元,計淨增500千元 +。 +2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 +建設經費231,259千元,較上年度增列闢 +建二二八國家級紀念公園經費13,000千元 +,督導各直轄市及縣市政府或自行辦理更 +新地區相關作業、都市更新投資意向及招 +商說明會等經費5,000千元,推動辦理都 +市更新示範計畫等經費73,200千元,合共 +增列91,200千元。 +3.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開 +發經理業輔導管理經費36,414千元,較上 +年度減列九二一重建感恩紀念工程相關經 +費4,000千元,建置住宅補貼資格查核及 +評點系統經費340千元,增列補助縣市政 +府辦理國宅管理維護轉型為公寓大廈管理 +維護業務所需經費2,000千元,計淨減2,3 +40千元。 +4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 +作經費104,445千元,較上年度減列辦理 +全國廣告物管理改善方案經費2,000千元 +,增列綠建築相關工作經費28,348千元, +辦理營建廢棄混凝土再利用管理申報制度 +等經費900千元,推動營建資源回收再利 +用制度工作經費1,450千元,計淨增28,69 +8千元。 +5.辦理建築師、營造業管理與輔導工作計畫 +經費7,174千元,較上年度減列捐助中華 +民國建築師公會全國聯合會辦理APEC建築 +師計畫秘書處作業經費235千元。 +6.維護公共安全方案與公寓大廈及社區管理 +經費72,284千元,較上年度減列建築物實 +施耐震能力評估及補強方案經費44,000千 +元,增列辦理九二一震災重建延續工作經 +費9,689千元,計淨減34,311千元。 +7.辦理公共設施業務及推動營建科技業務經 +費518,376千元,較上年度減列營建知識 +管理系統及取得既成道路試辦計畫等經費 +1,004,531千元。 +8.市區道路、共同管道及下水道等業務管理 +經費3,519千元,較上年度增列下水道業 +務督導、研討等經費189千元。 +9.辦理振興建築投資業及減輕購屋者利息負 +擔措施經費5,023,932千元,較上年度淨 +減580,380千元,包括: +(1)辦理林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專 +案利息補貼經費4,760千元,較上年度 +減列1,848千元。 +(2)辦理振興建築投資業措施利息補貼經 +費518,630千元,較上年度減列97,488 +千元。 +(3)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 +息補貼經費4,187,345千元,較上年度 +減列613,641千元。 +(4)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 +息補貼經費307,750千元,較上年度增 +列127,650千元。 +(5)辦理九二一原購屋貸款借款人負擔之 +利息差額補貼經費5,447千元,較上年 +度增��4,947千元。 +10.辦理都市計畫與營建行政經費24,083千 +元,較上年度增列220千元。 +11.創造台灣城鄉風貌示範計畫經費2,343,0 +91千元,較上年度增列辦理新莊中央合署 +辦公大樓新建計畫先期規劃設計經費20,0 +00千元、補助地方政府辦理城鎮地貌改造 +計畫等經費159,952千元,合共增列179,9 +52千元。" +2007,5708112100,128369000,國土及都市規劃業務,內政部主管,營建署及所屬,國土規劃、新生地開發及重機械救災,工業支出,8.4.5.1, +2007,5708119000,1400000,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,8.4.6.1, +2007,5708119800,3176000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,8.4.7,仍照上年度預算數編列。 +2007,5808115500,9948511000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,8.4.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.生活圈道路系統建設計畫經費6,922,700 +千元,較上年度增列1,300,051千元。 +2.市區道路建設發展及研究考核經費27,911 +千元,較上年度減列5,000千元。 +3.台北都會區快速道路系統整體發展計畫2, +000,000千元,較上年度增列1,000,000千 +元。 +4.台灣地區高速公路交流道聯絡道現況檢討 +及改善計畫經費303,100千元,較上年度 +增列261,100千元。 +5.東西向快速公路交流道聯絡道改善計畫經 +費184,800千元,較上年度增列181,548千 +元。 +6.桃園航空城客運園區聯外道路計畫經費10 +,000千元,較上年度增列7,600千元。 +7.既有市區道路景觀與人行環境改善計畫經 +費500,000千元,較上年度增列250,000千 +元。 +8.上年度辦理第二高速公路後續交流道聯絡 +道改善計畫預算業已編竣,所列585,000 +千元如數減列。" +2007,7108114000,3988919000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,8.4.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.污水下水道建設計畫政府自辦系統經費2, +867,191千元,較上年度減列800,389千元 +。 +2.促進民間參與污水下水道系統建設計畫經 +費1,119,730千元,較上年度增列987,310 +千元,包括: +(1)辦理各系統之先期規劃經費43,115千 +元,較上年度減列66,515千元。 +(2)補助縣(市)政府辦理各系統之申請 +道路挖掘費、管線遷移、管線用地償金 +、用地取得等政府應配合事項經費1,07 +6,615千元,較上年度增列1,053,825千 +元。 +3.推動下水道工程作業經費1,998千元,與 +上年度同。" +2007,7308118100,2100000000,營建建設基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,社區發展支出,8.4.10.1, +2007,3708210100,11858564000,無細項,內政部主管,警政署,一般行政,民政支出,8.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費11,775,508千元,較上年度增 +列警察220人之人事費、維安特勤隊人員 +危險加給、員工薪俸晉級差額及退休離職 +儲金等經費455,510千元。 +2.基本行政工作維持費83,056千元,較上年 +度減列印刷、公務車輛油料及未經銓敘退 +休人員優惠存款利息差額補貼等經費5,75 +0千元。" +2007,3708211000,1182262000,無細項,內政部主管,警政署,警政業務,民政支出,8.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.強化警備應變措施及維護社會治安經費26 +3,654千元,較上年度減列派員赴美國學 +習反恐新知及打擊技巧等經費18,293千元 +,增列辦理第7屆立法委員選舉治安維護 +經費109,680千元,計淨增91,387千元。 +2.交通安全維護及交通秩序規劃經費19,744 +千元,較上年度減列辦理各項專業訓練班 +經費及派員出國研習交通執法技能國外旅 +費等經費3,457千元。 +3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 +經費182,075千元,較上年度核實減列警 +察人員危勞職務降齡命令退休特別給付金 +、警察人員因公傷殘、殉職慰問金、醫療 +照護及子女教養金等經費58,400千元。 +4.外事管理及促進國際警察合作經費11,456 +千元,較上年度減列公務英語及其他外國 +語文訓練等經費738千元。 +5.加強機場及商港貨櫃安全檢查業務經費10 +,432千元,較上年度減列機場、商港貨櫃 +安檢諮詢工作獎金等經費896千元。 +6.警察業務管理經費481,259千元,較上年 +度減列子彈、員警服裝費及辦理推動社區 +治安計畫等經費31,474千元,增列台北警 +光會館水電費及環境清潔等管理經費2,88 +8千元,計淨減28,586千元。 +7.加強警察教育訓練業務經費135,131千元 +,較上年度減列特殊任務警力集中訓練及 +幹部、員警常年���練、心理輔導等經費6, +096千元,增列新進人員選訓預備軍官軍 +事基礎訓練經費16,323千元,計淨增10,2 +27千元。 +8.電子處理警政資料經費78,511千元,較上 +年度增列電腦大量儲存設備租金及辦理社 +會安全保障計畫等經費7,145千元。" +2007,3708211200,355833000,無細項,內政部主管,警政署,警務管理,民政支出,8.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作 +經費142,812千元,較上年度淨減10,803 +千元,包括: +(1)辦理有線及無線電訊電路行政管理及 +業務工作經費118,787千元,較上年度 +減列未經銓敘退休人員優惠存款利息差 +額補貼、派員赴國外學習環島通訊平台 +操作訓練等經費9,382千元,增列通訊 +費及公務車輛油料費等經費1,580千元 +,計淨減7,802千元。 +(2)遷建新竹分所總工程費25,841千元, +分2年辦理,95年度已編列11,576千元 +,本年度續編最後1年經費14,265千元 +,較上年度增列2,689千元。 +(3)購置專屬頻段微波機、中小容量載波 +機及液晶投影機等設備經費9,760千元 +。 +(4)上年度埋設管線地下化工程及汰購展 +頻微波機、冷氣機等預算業已編竣,所 +列15,450千元如數減列。 +2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 +及零組件製造業務經費9,609千元,較上 +年度減列加班值班費、辦公用品及旅費等 +366千元,修車用快速充電機、電動頂高 +機及勤務車1輛等經費980千元,增列修車 +用高壓空壓機、檔案庫房用腳鋼鐵架等設 +備經費430千元,計淨減916千元。 +3.警察廣播電臺辦理廣播業務工作經費73,3 +55千元,較上年度減列超時加班費、廣播 +使用執照費及環境清潔等3,051千元,增 +列通訊費、演出費、鐵塔及發射機等養護 +費等13,380千元,汰購真空管、數位調頻 +立體產生器等設備經費4,143千元,計淨 +增14,472千元。 +4.民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及 +通信設施工作經費20,602千元,較上年度 +減列中央遙控警報系統主控台及中繼站電 +子零組件等936千元,中型工程車1輛及冷 +氣機等設備經費1,265千元,增列退休人 +員三節慰問金等78千元,汰換通訊車1輛 +及通信綜合測試儀等設備經費2,690千元 +,計淨增567千元。 +5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費48 +,262千元,較上年度減列未經銓敘退休人 +員優惠存款利息差額補貼、數據線路通訊 +費、設施及機械設備養護費等1,051千元 +,無線電轉播機用不斷電設備、偵訊室錄 +影音設備及中型警備車1輛、巡邏車2輛等 +設備經費5,202千元,增列加班值班費及 +公務車輛油料費等2,604千元,汰換中型 +警備車1輛,巡邏車4輛等設備經費8,307 +千元,計淨增4,658千元。 +6.高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工 +作經費9,571千元,較上年度減列獎金、 +加班費及三節慰問金等209千元,增列水 +電費及房屋修繕費等187千元,計淨減22 +千元。 +7.台中港務警察局辦理台中港及麥寮工業專 +用港港區治安維護工作經費6,602千元, +較上年度減列通訊費及環境清潔費等547 +千元,數位錄音及錄影等設備經費168千 +元,增列汰換巡邏車1輛及冷氣機等設備 +經費910千元,計淨增195千元。 +8.基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工 +作經費4,717千元,較上年度減列超時加 +班費等109千元,增列水電費及印刷等經 +費136千元,計淨增27千元。 +9.花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專 +用港港區治安維護工作經費5,160千元, +較上年度減列加班值班費、水電費及通訊 +費等405千元,逆滲透飲水機等設備經費2 +00千元,增列車輛及影印機等辦公器具養 +護費、退休人員三節慰問金等24千元,汰 +購冷氣機、照相機等設備經費220千元, +計淨減361千元。 +10.國家公園警察大隊辦理國家公園園區治 +安維護工作經費35,143千元,較上年度減 +列教育訓練經費、電話及郵資匯費等經費 +1,028千元,汰換巡邏車4輛、機車14輛及 +傳真機等設備經費4,877千元,增列汰換 +巡邏車2輛及影印機等設備經費2,386千元 +,計淨減3,519千元。" +2007,3708211300,766074000,無細項,內政部主管,警政署,保安警察業務,民政支出,8.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.保安警察第一總隊辦理派遣、訓練、警戒 +及秩序維護業務等經費192,130千元,較 +上年度減列專題演講等講座鐘點費、員警 +服裝費及未經銓敘退休人員優惠存款利息 +差額補貼等經費8,806千元,石牌營區各 +大樓安全消防改善、室內靶場冷卻水塔更 +新工程及汰購中型警備車2輛、維安特勤 +隊應勤裝備等經費21,745千元,增列職務 +宿舍購地款、三峽營區浴廁隔間、柏油路 +面鋪設工程、汰購中型警備車2輛及傳真 +機等設備經費25,165千元,計淨減5,386 +千元。 +2.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 +經費75,360千元,較上年度減列獎金、公 +務車輛養護費及未經銓敘退休人員優惠存 +款利息差額補貼等2,069千元,廳舍外牆 +整修及汰購偵防車4輛、偵訊室監控系統 +等設備經費11,016千元,增列放置機動式 +檢查儀土地租金109千元,興建機動式檢 +查儀儲置場、汰換勤務車1輛、刑事偵查 +車2輛及檔案移動櫃等設備經費13,310千 +元,計淨增334千元。 +3.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 +警戒及秩序維護業務等經費84,449千元, +較上年度減列加班值班費、水電費及未經 +銓敘退休人員優惠存款利息差額補貼等經 +費1,139千元,汰換中型警備車2輛、勤務 +車1輛、影印機等設備經費7,998千元,增 +列興建靶場工程、行政大樓籃球場改善工 +程、汰換勤務車1輛及訓練教室用投影機 +、多媒體講桌等經費38,033千元,計淨增 +28,896千元。 +4.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 +警戒及秩序維護業務等經費89,778千元, +較上年度減列加班值班費、教育訓練費及 +國外旅費等經費2,113千元,整建勤務宿 +舍及汰換大型警備車1輛、機車10輛及傳 +真機等設備經費25,790千元,增列未經銓 +敘退休人員優惠存款利息差額補貼及一般 +事務費等2,643千元,整建餐廳廚房、高 +壓線路地下化工程、汰換勤務車1輛及冷 +氣機等設備經費30,150千元,計淨增4,89 +0千元。 +5.保安警察第六總隊辦理首長安全警衛及中 +央憲政機關駐衛業務等經費308,566千元 +,較上年度淨增137,619千元,包括: +(1)安全警衛及中央警衛勤務行政管理及 +業務工作經費112,318千元,較上年度 +減列加班值班費、印刷及水電費等經費 +2,882千元。 +(2)興建廳舍(含靶場)工程,總經費559 +,140千元,分4年辦理,94至95年度已 +編列49,460千元,本年度續編第3年經 +費180,148千元,較上年度增列132,688 +千元。 +(3)汰購警衛車6輛、中型警備車1輛、影 +印機及槍櫃等設備經費16,100千元。 +(4)上年度汰換中型警備車2輛、巡邏車1 +輛、機車6輛、冷氣機及無線電櫃等預 +算業已編竣,所列8,287千元如數減列 +。 +6.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構之安 +全經費11,864千元,較上年度減列加班值 +班費及印刷等經費186千元,多軌數位錄 +音系統、影印機等設備經費530千元,增 +列未經銓敘退休人員優惠存款利息差額補 +貼71千元,汰購勤務車1輛及數位攝相機 +等設備經費1,180千元,計淨增535千元。 +7.保安警察第二總隊第一大隊辦理查緝盜版 +、仿冒、保護智慧財產權業務經費3,927 +千元,較上年度減列員警服裝費及環境清 +潔等經費407千元,增列加班值班費15千 +元,計淨減392千元。" +2007,3708219000,71862000,營建工程,內政部主管,警政署,一般建築及設備,民政支出,8.5.5.1, +2007,3708219800,45000000,無細項,內政部主管,警政署,第一預備金,民政支出,8.5.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3708240100,1907012000,無細項,內政部主管,警政署國道公路警察局,一般行政,民政支出,8.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,845,256千元,較上年度核 +實增列人事費90,463千元。 +2.基本行政工作維持費61,756千元,較上年 +度減列車輛保險費等494千元,增列偵防 +車及刑事偵查車等特種車輛補繳稅款15,7 +34千元,計淨增15,240千元。" +2007,3708241000,175998000,無細項,內政部主管,警政署國道公路警察局,公路警察業務,民政支出,8.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.維持交通秩序及安全經費175,438千元, +較上年度減列郵寄違規單郵資等4,699千 +元,增列巡邏車油料費5,082千元,計淨 +增383千元。 +2.義勇警察組訓工作費560千元,較上年度 +減列義警訓練教材等經費67千元。" +2007,3708249000,6500000,營建工程,內政部主管,警政署國道公路警察局,一般建築及設備,民政支出,8.6.3.1, +2007,3708249800,1470000,無細項,內政部主管,警政署國道公路警察局,第一預備金,民政支出,8.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3708260100,1330042000,無細項,內政部主管,警政署刑事警察局,一般行政,民政支出,8.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,201,161千元,較上年度減 +列約僱員額精簡2人之人事費及專案獎金 +等經費6,662千元,新增警職員額60人人 +事費及退休離職儲金等經費60,422千元, +計淨增53,760千元。 +2.基本行政工作維持費128,881千元,較上 +年度減列興建刑事科技大樓拆除乙、丙棟 +另租辦公廳搬遷費用等3,192千元,增列 +特種車輛補繳稅款等經費50,757千元,計 +淨增47,565千元。" +2007,3708261000,665286000,無細項,內政部主管,警政署刑事警察局,刑事警察業務,民政支出,8.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.犯罪資料及指紋分析電腦化經費23,098千 +元,較上年度減列指紋電腦系統維護費54 +8千元,增列資訊安全制度複審作業費400 +千元,計淨減148千元。 +2.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費4, +921千元,較上年度減列派員赴國外進修 +及研習等經費3,538千元。 +3.爆炸物案件現場採證與蒐證工作訓練經費 +2,225千元,較上年度增列認證作業計畫 +、鑑識研討會經費1,000千元。 +4.偵辦與督導刑案偵破及檢肅流氓經費187, +178千元,較上年度減列辦理相關宣導活 +動等經費20,397千元,增列尿液檢驗暨預 +防犯罪勘驗蒐證工作費及165反詐騙諮詢 +專線維護費15,523千元,計淨減4,874千 +元。 +5.辦理刑事偵防綜合業務經費40,839千元, +較上年度增列進用國防役人員經費及員警 +服裝費等5,630千元。 +6.第三代行動電話監察系統中程計畫總經費 +608,182千元,分3年辦理,95年度已編列 +184,494千元,本年度續編第2年經費187, +348千元,較上年度增列2,854千元。 +7.新增強化通訊監察設施業務經費219,677 +千元。 +8.上年度固網通訊監察系統中程計畫預算業 +已編竣,所列107,158千元如數減列。" +2007,3708269000,157042000,營建工程,內政部主管,警政署刑事警察局,一般建築及設備,民政支出,8.7.3.1, +2007,3708269800,2000000,無細項,內政部主管,警政署刑事警察局,第一預備金,民政支出,8.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3708410100,537155000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,8.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費515,914千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費21,241千元,較上年 +度減列眷舍修繕等經費830千元。" +2007,3708410200,450953000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,8.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教務行政及警察博物館工作維持經費6,34 +1千元,較上年度減列學生暑期實習等經 +費264千元。 +2.教學訓輔基本工作維持經費113,583千元 +,較上年度增列學科授課鐘點費及充實教 +學設備等經費11,726千元。 +3.出國研究及出席國際會議經費391千元, +較上年度減列參加國際機場及港口警察首 +長協會年會等經費161千元。 +4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 +經費28,854千元,較上年度增列射擊及體 +技教學訓練教師鐘點費等1,656千元。 +5.員警升(在)職教育訓練及生活管理經費 +6,678千元,較上年度減列編印講義教材 +等經費258千元。 +6.學生公費281,875千元,較上年度增列學 +生生活津貼等經費32,076千元。 +7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費860 +千元,全數以其所收鑑定費與學分費收入 +支應,較上年度減列推廣教育學分班經費 +140千元,增列鑑定工作經費100千元,計 +淨減40千元。 +8.辦理招生考試工作經費12,371千元,全數 +以招生考試所收報名費收入支應,較上年 +度減列試務經費1,304千元。" +2007,3708419000,0,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,民政支出,8.8.3.1, +2007,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,8.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3708420100,463835000,無細項,內政部主管,臺灣警察專科學校,一般行政,民政支出,8.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費424,523千元 ,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +17,432千元。 +2.基本行政工作維持費30,518千元,較上年 +度減列未經銓敘退休人員優惠存款利息差 +額補貼1,000千元,眷舍搬遷補助費等862 +千元,合共減列1,862千元。 +3.資訊業務維持費8,794千元,較上年度減 +列資訊服務費等84千元。" +2007,3708421000,1212994000,無細項,內政部主管,臺灣警察專科學校,初級警察教育,民政支出,8.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本教學行政工作維持51,832千元,較上 +年度增列瓦斯燃料費1,186千元,汰換學 +生寢室衣櫃1,918千元,房屋建築修繕、 +設施及機械設備養護等經費11,666千元, +合共增列14,770千元。 +2.基本教學訓輔工作維持費157,822千元, +較上年度減列外聘教師兼課鐘點費4,779 +千元,增列教學業務費及書籍費等9,592 +千元,計淨增4,813千元。 +3.學生實習工作維持費7,586千元,較上年 +度減列學生實習指導費等1,015千元。 +4.軍訓及警用技能教學經費35,044千元,較 +上年度增列射擊課程子彈費等6,328千元 +。 +5.員警在職進修教育經費2,679千元,較上 +年度減列巡佐班學員伙食費等55千元。 +6.學生公費943,601千元,較上年度增列學 +生生活津貼等經費51,035千元。 +7.辦理招生考試工作經費14,430千元,全數 +以招生考試所收報名費收入支應,較上年 +度減列試務經費3,070千元。" +2007,3708429000,5200000,營建工程,內政部主管,臺灣警察專科學校,一般建築及設備,民政支出,8.9.3.1, +2007,3708429800,2320000,無細項,內政部主管,臺灣警察專科學校,第一預備金,民政支出,8.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3708510100,429986000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,8.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費401,020千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費28,966千元,較上年 +度減列辦公廳舍租金2,917千元,物品及 +資訊服務費等1,226千元,增列辦公廳舍 +水電及管理費等3,693千元,計淨減450千 +元。" +2007,3708511000,1890712000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,8.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.消防管理業務經費37,710千元,較上年度 +減列辦理中央災害應變中心、行政院災害 +防救委員會及消防署搬遷大坪林廳舍內部 +裝修工程最後1年經費329,944千元,建置 +防救災宣導看板經費10,000千元,增列清 +潔勞力外包等經費1,251千元,計淨減338 +,693千元。 +2.加強災害管理工作經費16,021千元,較上 +年度減列赴美國參加事故現場指揮系統訓 +練等經費1,082千元,製作各類災害防救 +宣導等經費1,540千元,合共減列2,622千 +元。 +3.加強火災預防工作經費13,179千元,較上 +年度減列印製防焰標示等經費698千元。 +4.加強危險物品管理工作經費73,244千元, +較上年度增列辦理一般爆竹煙火新出廠認 +可、檢驗及合格標示申請核發等經費11,9 +99千元。 +5.加強災害搶救工作經費450,154千元,較 +上年度減列辦理提升消防機關核生化災害 +初期搶救能力計畫最後1年經費118,967千 +元,增列購置災害搶救裝備等經費2,789 +千元,充實消防車輛計畫總經費1,712,37 +0千元,分5年辦理,除93至95年度已編列 +919,475千元外,本年度續編第4年經費43 +8,600千元,較上年度增列33,610千元, +計淨減82,568千元。 +6.加強緊急救護工作經費56,843千元,較上 +年度減列消防機關執行救護人員接種流感 +疫苗經費549千元。 +7.加強火災調查工作經費16,878千元,較上 +年度減列辦理火災調查所需軟片等經費50 +2千元,增列充實火災現場勘查設備經費1 +0,000千元,計淨增9,498千元。 +8.加強教育訓練工作經費49,869千元,較上 +年度減列派員參加國際消防運動會等經費 +827千元,增列辦理選訓預備軍(士)官訓 +練等經費9,120千元,計淨增8,293千元。 +9.加強民力運用工作經費259,600千元,較 +上年度減列辦理全國義勇消防人員競技大 +賽經費8,000千元,增列義消楷模出國考 +察經費150千元,計淨減7,850千元。 +10.加強救災救護指揮工作經費7,752千元, +較上年度減列通訊設備維護經費778千元 +。 +11.加強特種搜救工作經費79,038千元,較 +上年度減列補助高雄市政府搜救犬馴養建 +置計畫經費5,583千元,災害搶救訓練所 +需耗材等經費4,271千元,增列購置各類 +災害搶救裝備器材經費4,000千元,計淨 +減5,854千元。 +12.建置消防署訓練中心新建工程計畫總經 +費2,365,602千元,分6年辦理,除92至95 +年度已編列1,134,250千元外,本年度續 +編第5年經費624,506千元,較上年度增列 +216,436千元。 +13.加強災害防救工作經費198,715千元,較 +上年度減列辦理第二期防災國家型科技計 +畫經費11,340千元,推動社區防災工作經 +費4,000千元,辦理協助直轄市、縣(市) +政府強化地區災害防救計畫總經費202,24 +5千��,分3年辦理,除94至95年度已編列 +147,050千元外,本年度續編最後1年經費 +55,195千元,較上年度減列12,405千元, +增列防救災緊急通訊站台電力、發電機油 +料及網管維護等經費5,480千元,辦理防 +救災資訊系統計畫總經費644,500千元, +分5年辦理,除92至95年度已編列549,500 +千元外,本年度續編最後1年經費95,000 +千元,較上年度增列25,000千元,計淨增 +2,735千元。 +14.加強國家搜救指揮中心工作經費7,203千 +元,較上年度增列派員出國考察搜救中心 +運作機制等經費840千元。" +2007,3708512000,233788000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,8.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基隆港務消防業務57,075千元,較上年度 +增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 +經費970千元。 +2.台中港務消防業務47,374千元,較上年度 +核實減列退休離職儲金等經費3,000千元 +。 +3.高雄港務消防業務108,920千元,較上年 +度增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金 +等經費2,030千元。 +4.花蓮港務消防業務20,419千元,與上年度 +同。" +2007,3708519000,2130000,交通及運輸設備,內政部主管,消防署及所屬,一般建築及設備,民政支出,8.10.4.1, +2007,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,8.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,3708550100,192173000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,8.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費175,815千元,較上年度增列 +退休離職儲金等經費919千元。 +2.基本行政工作維持費16,358千元,較上年 +度減列文具用品及印刷等經費6,836千元 +,增列退休人員三節慰問金24千元,計淨 +減6,812千元。" +2007,3708551000,4716966000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,8.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.徵兵處理經費268,510千元,較上年度增 +列補助地方政府辦理役男體檢及複檢經費 +60,000千元。 +2.役政人員培訓計畫經費1,347千元,與上 +年度同。 +3.替代役訪視座談業務經費1,400千元,與 +上年度同。 +4.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 +救助工作經費518,800千元,較上年度減 +列常備役役男及其家屬生活扶慰助等經費 +33,491千元,增列傷病殘退伍軍人安養津 +貼2,525千元,計淨減30,966千元。 +5.兵役宣導工作經費4,684千元,較上年度 +減列辦理兵役文宣及印製宣導手冊等經費 +318千元。 +6.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 +演習經費800千元,與上年度同。 +7.辦理替代役工作經費3,921,425千元,較 +上年度核實減列替代役役男薪給、主副食 +及替代役軍事基礎訓練等經費261,945千 +元,增列替代役役男及其家屬生活扶慰助 +、替代役役男參與公益服務暨反毐大使巡 +迴宣導計畫等經費29,929千元,計淨減23 +2,016千元。" +2007,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,8.11.3,仍照上年度預算數編列。 +2007,3708580100,1972021000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,一般行政,民政支出,8.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費 1,953,927千元,較上年度增 +列職員 729人、聘用 1人之人事費、員工 +薪俸晉級差額及退休離職儲金等 834,942 +千元。 +2.基本行政工作維持費 18,094千元,較上 +年度增列辦公室環境清潔、車輛及房屋建 +築養護等經費 2,422千元。" +2007,3708581100,891871000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,8.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.貫徹執行入出國及移民政策經費 203,233 +千元,較上年度增列辦公廳舍租金、水電 +及清潔費等 85,911千元,文具用品、辦 +公器具養護、車輛油料及保險等經費 63, +044千元,合共增列 148,955千元。 +2.執行移出輔導及國際事務工作經費 65,97 +6千元,較上年度增列海外駐點作業費及 +就地僱用人員經費等 11,950千元。 +3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 +費 176,979千元,較上年度增列辦理國際 +機場旅客自動查驗快速通關系統等經費 1 +8,457千元。 +4.執行移民輔導居留收容管理經費 404,277 +千元,較上年度減列強制出境對象之收容 +管理及遣送作業等經費5,999千元,增列 +補助外籍配偶照顧輔導基金辦理外籍配偶 +生活輔導、語言學習、醫療補助、經濟困 +難救助、法律服務等計畫經費 300,000千 +元,係配合立法院審查95年度中央政府總 +預算案所作決議,由投資經費調整改列補 +助經費,計淨增294,001千元。 +5.違反入出國及移民相關法規之調查處理經 +費 17,483千元,較上年度增列臨時收容 +所對象伙食、醫療等經費 8,421千元。 +6.執行國境管理及查驗許可經費 12,521千 +元,較上年度增列員工教育訓練等經費 2 +,903千元。 +7.新增加強入出國及移民服務經費 11,402 +千元。" +2007,3708588100,0,外籍配偶照顧輔導基金,內政部主管,入出國及移民署,非營業特種基金,民政支出,8.12.3.1, +2007,3708589000,2000000,營建工程,內政部主管,入出國及移民署,一般建築及設備,民政支出,8.12.4.1, +2007,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,第一預備金,民政支出,8.12.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,5208610100,69874000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,8.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費65,882千元,較上年度減列1, +345千元。 +2.基本行政工作維持費3,992千元,較上年 +度減列房屋建築養護等經費357千元。" +2007,5208615500,593998000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,8.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃經費15,146千元,較上年度減列 +古蹟暨歷史建築保存修復科技計畫等經費 +1,661千元。 +2.安全防災經費48,279千元,較上年度減列 +都市及建築安全防災計畫、防火安全科技 +計畫及防火實驗群試驗服務計畫等經費7, +141千元。 +3.工程技術經費153,742千元,較上年度減 +列建築物地震災害防制研究計畫、建築耐 +震科技計畫及創新營建材料研發科技計畫 +等經費4,126千元,增列無線射頻辨識(R +FID)於建築產業之應用計畫、智慧化居 +住空間產業發展計畫及風雨風洞實驗群試 +驗服務計畫等經費106,742千元,計淨增1 +02,616千元。 +4.環境控制經費342,676千元,較上年度減 +列性能實驗群試驗服務計畫經費2,509千 +元,增列綠建築與永續環境科技中程綱要 +計畫、綠建築推動方案等經費62,245千元 +,計淨增59,736千元。 +5.建築實驗設施設置計畫總經費2,055,895 +千元,分11年編列,除86至95年度已編列 +2,021,740千元外,本年度續編最後一年 +經費34,155千元,較上年度減列152,200 +千元。" +2007,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,8.13.3,仍照上年度預算數編列。 +2007,3708650100,399832000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,8.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費344,191千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及飛行鐘點費10,000千 +元。 +2.基本工作維持費55,641千元,較上年度減 +列房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護 +費等5,629千元,增列建置檔案管理及無 +紙化公文等系統經費3,440千元,計淨減2 +,189千元。" +2007,3708651000,540345000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,8.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航務、機務及飛安經費518,901千元,較 +上年度減列購置直昇機航材及維修費等45 +,174千元,增列油料、機組人員禦寒防護 +及救生裝備等經費19,573千元,計淨減25 +,601千元。 +2.勤務指揮工作經費21,444千元,較上年度 +減列建置總隊及各分隊資訊安全監控系統 +等經費8,590千元,增列資訊設備維護、 +通訊及資訊系統線路租金等經費4,650千 +元,計淨減3,940千元。" +2007,3708659000,15000000,營建工程,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,8.14.3.1, +2007,6308710100,55473000,無細項,內政部主管,兒童局,一般行政,福利服務支出,8.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費42,868千元,較上年度伸算增 +列考績晉級及退休退職給付等經費1,279 +千元。 +2.基本行政工作維持費12,605千元,較上年 +度減列購置資訊設備經費3,030千元。" +2007,6308716500,3506831000,無細項,內政部主管,兒童局,兒童及少年福利業務,福利服務支出,8.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理兒童及少年綜合規劃業務經費17,323 +千元,較上年度增列兒少人權宣導活動等 +經費3,518千元。 +2.辦理兒童及少年福利服務業務經費1,887, +715千元,較上年度減列3歲以下兒童醫療 +補助等經費129,120千元,增列兒童安置 +系統及生活照顧經費4,203千元、補助兒 +少福利機構興建及設施設備7,000千元、 +弱勢家庭緊急生活扶助經費51,466千元、 +外配家庭兒童福利服務經費16,000千元、 +單親隔代教養及收出養離婚案件經費24,6 +63千元,計淨減25,788千元。 +3.辦理兒童及少年保護重建業務經費178,36 +6千元,較上年度減列兒童少年保護機構 +興建及設施設備等經費4,000千元、辦理 +兒童少年保護調查、訓練經費3,743千元 +,增列增聘兒少保護專責社工人力經費11 +,109千元、高風險家庭篩檢關懷輔導經費 +114,000千元、兒少保護案件通報及家庭 +處遇服務經費25,000千元,計淨增142,36 +6千元。 +4.辦理兒童托育服務業務經費1,306,900千 +元,較上年度減列發放幼兒教育券等經費 +93,465千元、托兒所興設及設施設備30,0 +00千元,增列中低收入家庭幼兒托教補助 +經費61,868千元、原住民幼兒托教補助經 +費16,370千元、社區保母支持系統經費34 +,000千元、發展遲緩兒早期療育經費90,0 +90千元、外配家庭兒童學前啟蒙經費13,0 +00千元,計淨增91,863千元。 +5.辦理少年防制輔導業務經費116,527千元 +,較上年度減列高關懷兒童少年外展服務 +及輔導經費3,316千元。" +2007,6308719800,270000,無細項,內政部主管,兒童局,第一預備金,福利服務支出,8.15.3,仍照上年度預算數編列。 +2007,3911010100,7384567000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費7,165,034千元,較上年度核 +實減列人事費80,218千元。 +2.基本行政工作維持費183,743千元,較上 +年度增列房屋建築養護費等14,173千元。 +3.檔案及資訊處理27,535千元,較上年度減 +列資訊服務及設備購置等經費12,398千元 +。 +4.亞東關係協會事務管理4,623千元,較上 +年度減列水電及通訊等經費799千元。 +5.北美事務協調委員會事務管理3,632千元 +,較上年度減列一般事務費等532千元。" +2007,3911011000,109906000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,9.1.2.1, +2007,3911011300,3251367000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,9.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,693, +878千元,較上年度減列一般事務費及國 +外旅費等148,977千元,增列房屋建築及 +設備費等20,352千元,計淨減128,625千 +元。 +2.駐外經濟單位基本行政工作維持費127,52 +6千元,較上年度減列通訊費及其他業務 +租金等2,619千元。 +3.駐外文化單位基本行政工作維持費34,175 +千元,較上年度減列水電費、車輛及辦公 +器具養護費等1,051千元。 +4.駐外新聞單位基本行政工作維持費146,43 +4千元,較上年度減列水電費及一般事務 +費等3,190千元。 +5.駐外觀光單位基本行政工作維持費30,972 +千元,較上年度減列其他業務租金及國外 +旅費等632千元。 +6.駐外僑務單位基本行政工作維持費17,871 +千元,較上年度減列通訊費、其他業務租 +金及一般事務費等438千元。 +7.駐外科技單位基本行政工作維持費23,178 +千元,較上年度減列水電費及資訊服務費 +等163千元。 +8.駐外文化中心基本行政工作維持費1,425 +千元,較上年度減列水電費及通訊費等43 +千元。 +9.駐世界貿易組織代表團基本行政工作維持 +費170,212千元,較上年度減列資訊服務 +費、其他業務租金及國際組織會費等18,3 +04千元。 +10.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維 +持費5,268千元,較上年度減列一般事務 +費等108千元。 +11.駐外原子能科學發展業務基本行政工作 +維持費428千元,較上年度減列其他業務 +租金等14千元。" +2007,3911011400,1408353000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,9.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.參與國際組織活動290,203千元,較上年 +度減列參與各項國際組織計畫等經費52,1 +40千元。 +2.協助各種國際交流950,714千元,較上年 +度減列各項交流活動等經費4,721千元。 +3.出國訪問167,436千元,較上年度減列588 +千元。" +2007,3911011500,10231231000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,9.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外技術服務1,397,572千元,較上年度 +減列辦理非洲地區駐外技術團等經費53,2 +09千元。 +2.加強雙邊及多邊合作8,833,659千元,較 +上年度減列友邦合作計畫等79,573千元, +增列台薩園區開發計畫500,000千元,計 +淨增420,427千元。" +2007,3911016100,268689000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,9.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比���如下: +1.對國際之關懷救助及重建262,881千元, +較上年度增列災難救助及重建等經費495 +千元。 +2.旅外國人急難救助5,808千元,與上年度 +同。" +2007,3911019000,25000000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,9.1.7.1, +2007,3911019800,31527000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,9.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2007,391101A000,4799101000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密計畫,外交支出,9.1.9, +2007,3911100100,189851000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,9.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費161,764千元,較上年度核實 +減列人事費6,094千元。 +2.基本行政工作維持費28,087千元,較上年 +度減列領務電腦設備及外館彩色護照作業 +系統等經費6,834千元。" +2007,3911101000,491599000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費26,593千元,較上年 +度增列設施及機械設備養護費等1,535千 +元。 +2.印刷及製作護照426,879千元,較上年度 +減列護照印製費等8,649千元,增列辦理 +晶片護照計畫設備購置費42,055千元,計 +淨增33,406千元。 +3.印製申請證照表件及須知15,394千元,較 +上年度增列簽證防偽貼紙等經費8,094千 +元。 +4.加強領務服務工作9,623千元,較上年度 +減列國內外旅費、辦公及領務機具維護費 +等939千元。 +5.領務電信傳遞9,680千元,較上年度減列 +領務資訊通訊費等1,084千元。 +6.領務分支機構工作維持費3,430千元,較 +上年度減列業務費70千元。" +2007,3911109000,1440000,其他設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,9.2.3.1, +2007,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,9.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,4614010100,655554000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費231,279千元,較上年度增列 +進用文職人員所需人事費等20,562千元。 +2.戰略規劃及國防評估作業費83,170千元, +較上年度減列顧問費及行政作業經費25,6 +82千元。 +3.國防資源管理作業費13,608千元,較上年 +度減列預官考選及行政作業經費48,219千 +元。 +4.法務、訴願及督察作業費38,216千元,較 +上年度增列保防安全及內部稽核作業等經 +費7,615千元。 +5.後備動員作業費15,447千元,較上年度減 +列軍事動員及行政作業經費7,996千元。 +6.政務綜合作業費140,528千元,較上年度 +減列軍史館多媒體觸控導覽器及行政作業 +經費14,487千元。 +7.新增營繕工程及補保運輸作業等經費133, +288千元。" +2007,4614020100,3762345000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,10.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部758,225千元。 +(2)海軍司令部376,956千元。 +(3)空軍司令部423,628千元。 +(4)聯合後勤司令部275,518千元。 +(5)後備司令部374,608千元。 +(6)憲兵司令部118,960千元。 +(7)總政治作戰局392,123千元。 +(8)軍備局150,519千元。 +(9)主計局62,127千元。 +(10)軍醫局144,234千元。 +(11)國防大學21,655千元。 +(12)國防醫學院52,218千元。 +(13)政治作戰學校9,690千元。 +(14)中正國防幹部預備學校4,134千元。 +(15)軍政幕僚及聯參單位338,137千元。 +(16)參謀本部125,282千元。 +(17)飛彈指揮部5,479千元。 +(18)軍事情報局24,569千元。 +(19)電訊發展室41,567千元。 +(20)資電作戰指揮部26,454千元。 +(21)軍事安全總隊40千元。 +(22)軍法審檢及監獄單位36,222千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)人事行政經費250,685千元,較上年度 +增列專業軍官招募等經費22,862千元。 +(2)情報及測量作業經費178,632千元,較 +上年度增列一般情報設施維護等經費17 +,088千元。 +(3)軍法及法制作業經費38,600千元,較 +上年度減列官兵權益保障作業經費2,32 +7千元。 +(4)採購及外購軍品作業費227,244千元, +較上年度減列軍品採購作業經費16,283 +千元。 +(5)史政及案管作業經費40,668千元,較 +上年度減列檔案管理等經費928千元。 +(6)計畫管理作業經費17,021千元,較上 +年度增列編裝計畫等經費806千元。 +(7)效益評估作業經費1,908千元,較上年 +度減列效益分析研究等經費402千元。 +(8)研考及監察作業經費11,956千元,較 +上年度增列監察��業等經費10,179千元 +。 +(9)主計作業經費61,909千元,較上年度 +增列國庫集中支付作業等經費2,090千 +元。 +(10)行政事務經費1,630,420千元,因單 +位組織簡併,較上年度減列135,099千 +元。 +(11)其他作業經費106,992千元,較上年 +度減列辦理救災、救難及演訓工作等慰 +問經費2,456千元。 +(12)國會連絡作業經費4,781千元,較上 +年度減列國會連絡經費108千元。 +(13)戰技術督察作業經費64,793千元,較 +上年度增列演訓督考作業等經費143千 +元。 +(14)政戰綜合作業經費755,176千元,較 +上年度增列心戰廣播裝備經費189,492 +千元。 +(15)軍事醫療作業經費218,228千元,較 +上年度減列軍事人員體檢及衛材採購經 +費5,977千元。 +(16)軍眷服務作業經費153,332千元,較 +上年度減列軍眷慰問及慰助等經費104, +621千元。" +2007,4614020200,654859000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政管理經費312,367千元,較上年度增 +列裝備維護經費66,415千元。 +2.情報教育訓練經費44,292千元,較上年度 +增列安全維護訓練經費2,267千元。 +3.情報建築及設備經費298,200千元,較上 +年度增列安全裝備購製經費158,898千元 +。" +2007,4614021200,6116116000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,10.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部1,163,986千元。 +(2)海軍司令部354,896千元。 +(3)空軍司令部2,104,764千元。 +(4)聯合後勤司令部93,265千元。 +(5)後備司令部1,000,570千元。 +(6)憲兵司令部81,628千元。 +(7)總政治作戰局15,237千元。 +(8)軍備局8,896千元。 +(9)主計局2,605千元。 +(10)軍醫局6,070千元。 +(11)國防大學193,915千元。 +(12)國防醫學院58,156千元。 +(13)政治作戰學校32,800千元。 +(14)中正國防幹部預備學校37,889千元。 +(15)軍政幕僚及聯參單位855,757千元。 +(16)參謀本部72,954千元。 +(17)飛彈指揮部8,298千元。 +(18)軍事情報局10,597千元。 +(19)電訊發展室5,151千元。 +(20)資電作戰指揮部6,827千元。 +(21)軍事安全總隊500千元。 +(22)軍法審檢及監獄單位1,355千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)軍事書籍編印作業經費42,390千元, +較上年度減列軍事書籍編印作業經費1, +274千元。 +(2)教育行政作業經費1,223,824千元,較 +上年度增列終身學習補助等經費81,394 +千元。 +(3)動員整備作業經費954,564千元,較上 +年度減列後備軍人各項召集訓練經費24 +,424千元。 +(4)國軍準則發展作業經費70,587千元, +較上年度減列準則編印經費2,595千元 +。 +(5)部隊特別補助作業經費427,243千元, +因單位組織簡併,較上年度減列4,539 +千元。 +(6)作戰與訓練綜合作業經費3,397,508千 +元,較上年度增列軍用機場周圍鴿舍拆 +遷補償等經費644,409千元。" +2007,4614021400,52227539000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,10.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部5,436,467千元。 +(2)海軍司令部9,916,434千元。 +(3)空軍司令部17,888,945千元。 +(4)聯合後勤司令部16,182,951千元。 +(5)後備司令部453,879千元。 +(6)憲兵司令部244,271千元。 +(7)總政治作戰局57,639千元。 +(8)軍備局408,860千元。 +(9)主計局34,587千元。 +(10)軍醫局131,059千元。 +(11)國防大學121,016千元。 +(12)國防醫學院197,731千元。 +(13)政治作戰學校25,544千元。 +(14)中正國防幹部預備學校26,276千元。 +(15)軍政幕僚及聯參單位390,893千元。 +(16)參謀本部111,434千元。 +(17)飛彈指揮部20,284千元。 +(18)軍事情報局75,730千元。 +(19)電訊發展室91,322千元。 +(20)資電作戰指揮部362,952千元。 +(21)軍事安全總隊8,563千元。 +(22)軍法審檢及監獄單位40,702千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)裝備零附件購製經費11,394,648千元 +,較上年度增列各項武器裝備之零附件 +購製經費1,883,330千元。 +(2)補給品及服裝購製經費2,140,003千元 +,較上年度增列一般陣營具及炊具購製 +經費235,952千元。 +(3)油料採購經費7,920,393千元,因應國 +際油價調整,較上年度增列2,940,329 +千元。 +(4)庫儲補給與管理作業經費2,574,603千 +元,較上年度增列彈藥庫整建經費2,24 +6,356千元。 +(5)軍事單位裝備保修經費14,133,648千 +元,較上年度增列軍品裝備保養及委商 +維護經費2,240,511千元。 +(6)一般彈藥購製與維護經費5,238,439千 +元,較上年度增列各式彈藥購製及廢彈 +處理經費4,392,666千元。 +(7)運輸作業經費765,858千元,較上年度 +減列行政車租賃經費60,490千元。 +(8)後勤綜合勤務經費1,172,218千元,較 +上年度增列基層單位大賣場小額採購經 +費595,016千元。 +(9)設施修繕維護與管理經費1,678,459千 +元,較上年度增列一般房屋及營舍修繕 +維護經費488,317千元。 +(10)營產管理經費本年度預算數182,657 +千元,較上年度增列國軍建物登記規費 +等79,595千元。 +(11)水電供應經費2,700,000千元,較上 +年度減列電費15,717千元。 +(12)一般作戰設施經費1,463,314千元, +較上年度增列機堡、砲陣地等作戰設施 +整建經費1,463,314千元。 +(13)通信電子與資訊管理經費790,530千 +元,較上年度減列通資電裝備維護經費 +128,440千元。 +(14)電腦兵棋作業經費72,769千元,較上 +年度增列電腦兵棋教室及演訓設施整建 +經費26,051千元。" +2007,4614021500,11925693000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,10.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部5,632,578千元。 +(2)海軍司令部1,576,870千元。 +(3)空軍司令部2,221,338千元。 +(4)聯合後勤司令部1,094,912千元。 +(5)後備司令部806,679千元。 +(6)憲兵司令部296,688千元。 +(7)總政治作戰局32,968千元。 +(8)軍備局26,480千元。 +(9)軍醫局4,242千元。 +(10)國防大學661千元。 +(11)國防醫學院40,785千元。 +(12)政治作戰學校75千元。 +(13)中正國防幹部預備學校29千元。 +(14)參謀本部10千元。 +(15)飛彈指揮部5,344千元。 +(16)軍事情報局23,187千元。 +(17)電訊發展室8,424千元。 +(18)資電作戰指揮部154,423千元。 +2.本年度預算數之內容如下: +(1)一般武器及戰備支援裝備購製經費10, +426,232千元,包括: +<1>陸軍司令部5.56公厘步槍籌補經費8 +32,526千元。 +<2>陸軍司令部購置PSTAR雷達改裝車載 +式機動車廂經費17,940千元。 +<3>陸軍司令部購置大倍率觀測望遠鏡 +經費6,032千元。 +<4>陸軍司令部購置工兵偵察裝備經費2 +9,328千元。 +<5>陸軍司令部購置工兵機械經費599,2 +19千元。 +<6>陸軍司令部工廠固定式起重機增建 +經費12,773千元。 +<7>陸軍司令部購置化學遠距遙測預警 +器經費32,084千元。 +<8>陸軍司令部購置日夜兩用監偵系統 +經費10,294千元。 +<9>陸軍司令部購置生命探測器經費42, +315千元。 +<10>陸軍司令部購置多功能工兵車經費 +46,865千元。 +<11>陸軍司令部購置自走式爆破鑽孔機 +經費41,300千元。 +<12>陸軍司令部金、馬防區計畫性雷區 +排除經費202,500千元。 +<13>陸軍司令部購置飛行員求生裝備經 +費42,475千元。 +<14>陸軍司令部購置個人成套防護裝備 +經費45,346千元。 +<15>陸軍司令部核生化防護研究中心實 +驗室裝備更新經費48,748千元。 +<16>陸軍司令部購置核生化防護帳棚經 +費48,470千元。 +<17>陸軍司令部核生化防護裝備整備經 +費73,854千元。 +<18>陸軍司令部購置砲兵技術射擊指揮 +自動化經費169,572千元。 +<19>陸軍司令部購置砲兵定位定向系統 +經費40,000千元。 +<20>陸軍司令部砲兵戰術射擊指揮自動 +化系統經費36,624千元。 +<21>陸軍司令部購置高性能快艇經費3, +661千元。 +<22>陸軍司令部購置救援貨櫃經費46,0 +50千元。 +<23>陸軍司令部購置淨水裝備經費49,8 +00千元。 +<24>陸軍司令部單位維保潤滑設備增建 +經費22,412千元。 +<25>陸軍司令部購置測距經緯儀經費33 +,663千元。 +<26>陸軍司令部購置緊急應援指管車經 +費48,289千元。 +<27>陸軍司令部購置輕中型戰術輪車經 +費1,400,032千元。 +<28>陸軍司令部彈藥庫堆高機籌購經費 +19,545千元。 +<29>陸軍司令部補充彈藥戰備包裝需求 +經費30,080千元。 +<30>陸軍司令部戰甲砲車延壽經費1,19 +2,183千元。 +<31>陸軍司令部購置攜帶式氣相層析質 +譜儀經費30,217千元。 +<32>海軍司令部左支部新莊乾塢增建塔 +型吊車經費22,080千元。 +<33>海軍司令部左支部旗津廠區購置曳 +引車經費48,250千元。 +<34>海軍司令部購置照明車經費29,940 +千元。 +<35>海軍司令部購置輕中型戰術輪車經 +費280,439千元。 +<36>海軍司令部購置戰備發電機經費48 +,258千元。 +<37>海軍司令部紀德級艦採購經費63,0 +40千元。 +<38>海軍司令部光華六號計畫經費612, +987千元。 +<39>海軍司令部購置化學戰劑偵檢器經 +費9,960千元。 +<40>海軍司令部購置艦艇用夜視裝備經 +費22,491千元。 +<41>海軍司令部核生化預警通報系統經 +費38,360千元。 +<42>海軍司令部購置特戰突擊快艇經費 +23,750千元。 +<43>海軍司令部購置偵搜大隊個人特戰 +裝備經費39,791千元。 +<44>海軍司令部提升救難、潛水搜撈裝 +備經費45,100千元。 +<45>海軍司令部購置渦輪發煙車經費49 +,633千元。 +<46>海軍司令部購置搜索機車經費5,04 +0千元。 +<47>海軍司令部購置達觀艦海洋探測資 +料處理系統經費8,135千元。 +<48>空軍司令部籌建三處自動化區域作 +戰管制中心經費6,552千元。 +<49>空軍司令部飛鴻專案經費603,805 +千元。 +<50>空軍司令部購置天弓垂直架快速裝 +填機經費22,000千元。 +<51>空軍司令部地面支援裝備補充、老 +舊更換經費120,808千元。 +<52>空軍司令部佳山、石子山洞庫戰備 +濾毒層能量籌建經費138,970千元。 +<53>空軍司令部雷達陣地阻絕設施先期 +規劃經費3,692千元。 +<54>空軍司令部購置輕中型戰術輪車經 +費795,563千元。 +<55>聯合後勤司令部5.56公厘戰鬥步槍 +籌補經費129,222千元。 +<56>聯合後勤司令部拖車及平板車籌補 +經費11,440千元。 +<57>聯合後勤司令部空軍各基地油管汰 +換工程經費78,380千元。 +<58>聯合後勤司令部購置輕中型戰術輪 +車經費750,501千元。 +<59>聯合後勤司令部營區資安防護及網 +路基礎建設經費17,353千元。 +<60>聯合後勤司令部鐵路運輸輸具籌購 +經費72,207千元。 +<61>後備司令部T85榴彈發射器籌補經 +費40,266千元。 +<62>後備司令部砲兵作戰射擊指揮自動 +化系統建置經費28,903千元。 +<63>後備司令部購置動員武器檢整封存 +裝箱經費14,669千元。 +<64>後備司令部購置輕中型戰術輪車經 +費517,250千元。 +<65>後備司令部戰備濾毒罐籌補經費1, +282千元。 +<66>後備司令部縣市後備司令部庫儲設 +施(備)籌補經費157,397千元。 +<67>憲兵司令部T91戰鬥步槍籌補經費2 +2,209千元。 +<68>憲兵司令部購置化學兵裝備經費8, +292千元。 +<69>憲兵司令部購置刑事鑑識裝備經費 +33,202千元。 +<70>憲兵司令部防爆機器人及載重車經 +費27,000千元。 +<71>憲兵司令部購置夜視器材經費51,6 +16千元。 +<72>憲兵司令部購置偵防機車經費5,46 +0千元。 +<73>憲兵司令部購置通信勤務車經費4, +008千元。 +<74>憲兵司令部購置勤務裝備經費5,19 +0千元。 +<75>憲兵司令部購置輕中型戰術輪車經 +費118,725千元。 +<76>飛彈指揮部購置輕中型戰術輪車經 +費5,247千元。 +<77>軍事情報局核生化裝備籌補經費45 +0千元 。 +<78>軍事情報局偵防車汰換經費11,416 +千元。 +<79>電訊發展室振奮計畫經費4,260千 +元。 +<80>電訊發展室械彈室整建工程經費3, +946千元。 +<81>資電作戰指揮部購置通資線路搶修 +車經費13,500千元。 +(2)政戰裝備經費253,757千元,包括: +<1>陸軍司令部政教視聽器材汰換經費5 +7,728千元。 +<2>海軍司令部政教視聽器材汰換經費3 +3,142千元。 +<3>空軍司令部政教視聽器材汰換經費3 +3,786千元。 +<4>空軍司令部政戰裝備整備經費24,00 +0千元。 +<5>聯合後勤司令部政教視聽器材汰換 +經費34,771千元。 +<6>後備司令部政教視聽器材汰換經費2 +1,924千元。 +<7>憲兵司令部政教視聽器材汰換經費1 +5,528千元。 +<8>總政治作戰局政教視聽器材汰換經 +費28,040千元。 +<9>總政治作戰局軍事新聞器材汰換經 +費4,838千元。 +(3)武器裝備採購及外購軍品作業費87,72 +5千元,包括: +<1>陸軍司令部34,414千元。 +<2>海軍司令部15,585千元。 +<3>空軍司令部32,377千元。 +<4>聯合後勤司令部1,038千元。 +<5>後備司令部1,138千元。 +<6>憲兵司令部534千元。 +<7>總政治作戰局90千元。 +<8>軍備局130千元。 +<9>軍醫局116千元。 +<10>國防大學661千元。 +<11>國防醫學院511千元。 +<12>政治作戰學校75千元。 +<13>中正國防幹部預備學校29千元。 +<14>參謀本部10千元。 +<15>飛彈指揮部97千元。 +<16>軍事情報局22千元。 +<17>電訊發展室218千元。 +<18>資電作戰指揮部680千元。 +(4)氣象暨測量製圖裝備經費137,264千元 +,包括: +<1>空軍司令部軍事氣象觀測系統更新 +經費110,914千元。 +<2>軍備局三度空間雷射掃瞄測繪系統 +建置經費20,000千元。 +<3>軍備局測量儀器裝備汰換經費6,350 +千元。 +(5)訓練模擬儀器經費408,480千元,包括 +: +<1>陸軍司令部購置核生化下風危害預 +測模擬系統經費17,009千元。 +<2>陸軍司令部購置組合型武器觀測訓 +練模擬系統經費49,000千元。 +<3>空軍司令部F-16模擬機性能提昇經 +費313,697千元。 +<4>後備司令部購置T91步槍射擊訓練輔 +助模擬系統經費23,850千元。 +<5>憲兵司令部硬漢營區射擊訓練場整 +(修)建工程經費4,924千元。 +(6)一般通電裝備經費558,565千元,包括 +: +<1>陸軍司令部固定式數位交換機電池 +排性能提昇經費45,571千元。 +<2>陸軍司令部購置班排手持式無線電 +機經費46,624千元。 +<3>陸軍司令部通信傳輸線路性能提昇 +經費47,000千元。 +<4>陸軍司令部建構數位化通資電教學 +指管中心經費48,750千元。 +<5>陸軍司令部購置衛星行動電話經費2 +9,285千元。 +<6>海軍司令部購置船位自動回報系統 +經費49,940千元。 +<7>海軍司令部購置集群式通信系統經 +費29,319千元。 +<8>海軍司令部購置萬象航海系統經費1 +2,200千元。 +<9>海軍司令部海鏢計畫經費39,330千 +元。 +<10>海軍司令部AN/GRC-512跳頻多波道 +機性能提升經費18,700千元。 +<11>海軍司令部國際航海衛星電話換裝 +經費27,950千元。 +<12>空軍司令部忠勇分案資訊整合服務 +系統經費12,354千元。 +<13>軍事情報局調頻廣播機汰換經費11 +,299千元。 +<14>資電作戰指揮部永信專案經費8,82 +0千元。 +<15>資電作戰指揮部博新專案經費131, +423千元。 +(7)各單位軍品研發8,670千元,包括: +<1>陸軍司令部3,000千元。 +<2>海軍司令部2,850千元。 +<3>空軍司令部2,820千元。 +(8)各單位醫學研究45,000千元,包括: +<1>海軍司令部600千元。 +<2>軍醫局4,126千元。 +<3>國防醫學院40,274千元。" +2007,4614021900,135181805000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,10.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部453,000千元。 +(2)海軍司令部1,978,907千元。 +(3)空軍司令部1,071,548千元。 +(4)聯合後勤司令部5,816,140千元。 +(5)後備司令部9,845,539千元。 +(6)憲兵司令部64,814千元。 +(7)總政治作戰局708千元。 +(8)軍備局978千元。 +(9)主計局115,884,949千元。 +(10)軍醫局2,342千元。 +(11)國防大學838千元。 +(12)國防醫學院572千元。 +(13)政治作戰學校149千元。 +(14)中正國防幹部預備學校129千元。 +(15)參謀本部3,975千元。 +(16)飛彈指揮部1,653千元。 +(17)軍事情報局6,572千元。 +(18)電訊發展室23,901千元。 +(19)資電作戰指揮部5,191千元。 +(20)軍事安全總隊116千元。 +(21)軍法審檢及監獄單位19,784千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)薪餉62,787,943千元,較上年度減列3 +,038,278千元。 +(2)各項加給51,266,234千元,較上年度 +減列1,913,089千元。 +(3)主副食與口糧經費5,811,853千元,較 +上年度減列170,525千元。 +(4)各類人員保險及作業經費9,843,052千 +元,較上年度減列366,436千元。 +(5)各類人員退撫儲金補助經費5,472,723 +千元,較上年度減列33,235千元。" +2007,4614029000,1763814000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,10.2.7.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: +1.陸軍司令部1,257,242千元。 +2.海軍司令部1,188,389千元。 +3.空軍司令部1,214,759千元。 +4.聯合後勤司令部794,969千元。 +5.後備司令部158,893千元。 +6.憲兵司令部137,445千元。 +7.軍備局598,598千元。 +8.軍醫局44,523千元。 +9.國防大學272,491千元。 +10.國防醫學院531,753千元。 +11.政治作戰學校22,863千元。 +12.中正國防幹部預備學校10,869千元。 +13.軍政幕僚及聯參單位8,342,000千元。 +14.參謀本部131,707千元。 +15.軍事情報局6,878千元。 +16.電訊發展室1,693千元。 +17.軍法審檢及監獄單位182,183千元。" +2007,4614029800,1000000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,10.2.8,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,461402B000,66581664000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,10.2.9, +2007,521402C000,8988637000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,10.2.10, +2007,7114022300,498296000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,10.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部132,446千元。 +(2)海軍司令部40,463千元。 +(3)空軍司令部158,421千元。 +(4)聯合後勤司令40,179千元。 +(5)後備司令部22,013千元。 +(6)憲兵司令部6,044千元。 +(7)總政治作戰局1,666千元。 +(8)軍備局2,366千元。 +(9)主計局180千元。 +(10)軍醫局21,752千元。 +(11)國防大學21,975千元。 +(12)國防醫學院21,285千元。 +(13)政治作戰學校1,623千元。 +(14)中正國防幹部預備學校2,522千元。 +(15)軍政幕僚及聯參單位15,806千元。 +(16)參謀本部1,035千元。 +(17)飛彈指揮部146千元。 +(18)軍事情報局1,599千元。 +(19)電訊發展室2,755千元。 +(20)資電作戰指揮部1,294千元。 +(21)軍事安全總隊146千元。 +(22)軍法審檢及監獄單位2,580千元。 +2.本年度預算數498,296千元,係環境保護 +設施維護經費,較上年度增列紅火蟻防治 +等經費8,536千元。" +2007,7614022100,1294711000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,10.2.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.撫卹與撫慰金經費1,089,711千元,與上 +年度同。 +2.遺族援護經費205,000千元,與上年度同 +。" +2007,8914022200,1128180000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,10.2.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.軍人子女教育補助經費259,700千元,較 +上年度減列14,300千元。 +2.軍眷實物代金經費11,480千元,較上年度 +減列520千元。 +3.軍眷水電補助經費186,000千元,較上年 +度增列14,459千元。 +4.軍眷生育、婚喪補助經費671,000千元, +較上年度減列16,800千元。" +2007,4017010100,465918000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費333,653千元,較上年度減列 +職員8人、駐衛警1人及駕駛1人之人事費1 +2,741千元,增列員工薪俸晉級差額及退 +休離職儲金等4,569千元,計淨減8,172千 +元。 +2.基本行政工作維持費132,265千元,較上 +年度減列國外旅費、資訊及雜項設備購置 +經費等13,789千元。" +2007,4017011400,2934000,無細項,財政部主管,財政部,關務行政規劃督導,財務支出,11.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.關稅政策692千元,與上年度同。 +2.督導通關及查緝業務668千元,較上年度 +減列僱用工讀生辦理資料建檔經費36千元 +。 +3.提昇保稅功能及簡化退稅業務741千元, +與上年度同。 +4.國際關務833千元,較上年度減列委請會 +計師辦理反傾銷查證經費30千元。" +2007,4017017400,0,無細項,財政部主管,財政部,投資事業股權移轉,財務支出,11.1.3,"上年度出售臺灣菸酒公司及臺灣鹽業公司國 +庫持股所需證券交易稅及手續費等預算業已 +編竣,所列130,687千元如數減列。" +2007,4017019000,0,交通及運輸設備,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,11.1.4.1, +2007,4017019800,4000000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,11.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,5917016000,137709000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,11.1.6,"本年度預算數137,709千元,係對亞洲開發 +銀行第9期亞洲開發基金捐助,較上年度減 +列15,301千元。" +2007,6117015500,31217405000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,11.1.7,"本年度預算數31,217,405千元,係撥補公教 +人員保險法修正後公教人員養老給付實現數 +,較上年度增列2,243,405千元。" +2007,4017100100,213259000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費190,410千元,較上年度減列 +職員1人及工友1人之人事費766千元。 +2.基本行政工作維持費22,849千元,較上年 +度減列國外旅費等678千元,增列資訊設 +備購置及辦公房屋修繕等經費12千元,計 +淨減666千元。" +2007,4017101000,253082000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,11.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國庫行政管理20,471千元,較上年度減列 +菸酒資訊管理系統功能擴充等經費5,897 +千元。 +2.歲入預算作業2,734千元,較上年度增列 +徵求委託書經費1,000千元。 +3.國債管理作業8,563千元,較上年度減列 +公債發行公告刊登費等899千元。 +4.會核重大支出法案與地方財政業務1,554 +千元,較上年度減列辦理全國財政局長聯 +繫會議等經費258千元。 +5.菸酒管理作業65,346千元,較上年度減列 +菸品查緝、倉庫租金及酒品認證計畫等經 +費28,572千元。 +6.地方財政督導及其他公庫管理1,017千元 +,較上年度減列通訊費及國內旅費等449 +千元。 +7.新增私劣菸品查緝作業經費153,397千元 +。" +2007,4017109000,0,交通及運輸設備,財政部主管,國庫署,一般建築及設備,財務支出,11.2.3.1, +2007,4017109800,1000000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,11.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,8117104500,131746461000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,11.2.5,"本年度預算數131,746,461千元,係中央政 +府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 +款等利息費用,較上年度減列3,210,557千 +元。" +2007,8217104600,507446000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,11.2.6,"本年度預算數507,446千元,係辦理國債發 +行及還本付息所需經費,較上年度增列6,00 +7千元。" +2007,8617102000,10528000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,11.2.7,"本年度預算數10,528,000千元,係金融業營 +業稅收入移作金融重建基金財源後,依加值 +型及非加值型營業稅法第11條規定,撥補地 +方政府所短少之中央統籌分配稅款,較上年 +度增列688,000千元。" +2007,4017200100,443893000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費404,970千元,較上年度減列 +職員14人、駕駛1人與工友1人之人事費及 +其他給與等25,038千元。 +2.基本行政工作維持費38,923千元,較上年 +度增列檔案影像委外掃描建檔及水電費等 +2,110千元。" +2007,4017201000,86072000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.革新稅制改善稅政經費16,229千元,較上 +年度減列按日按件計資酬金及物品購置經 +費等3,620千元。 +2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費4,713千 +元,與上年度同。 +3.營業稅、菸酒稅稅務督導及貨物稅完稅價 +格評定經費951千元,較上年度減列貨物 +稅評價委員兼職費144千元。 +4.稅務稽核及稽徵業務經費4,399千元,與 +上年度同。 +5.稅務行政管理經費21,246千元,較上年度 +減列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補貼 +等5,568千元。 +6.新增防治菸品稅捐逃漏經費38,534千元。" +2007,4017205000,4584340000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,11.3.3,"本年度預算數4,584,340千元,係依加值型 +及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 +收入總額提撥作為統一發票給獎及推行經費 +,與上年度同。" +2007,4017209000,630000,交通及運輸設備,財政部主管,賦稅署,一般建築及設備,財務支出,11.3.4.1, +2007,4017209800,735000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,11.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,8617202000,115000000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府土地增值稅款短少補助,專案補助支出,11.3.6,"本年度預算數115,000千元,係土地增值稅 +稅率調降後,依據土地稅法第33條第2項規 +定,撥補直轄市及縣(市)政府95年度稅收 +之實質損失,較上年度增列105,000千元。" +2007,4017350100,5837513000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,一般行政,財務支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,633,755千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等20,822千元。 +2.基本行政工作維持費203,758千元,較上 +年度增列房屋建築修繕費及退休退職人員 +三節慰問金等1,921千元。" +2007,4017350200,1004257000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,關稅業務,財務支出,11.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.稽徵業務204,669千元,較上年度增列電 +費及執行通關查驗業務所需車輛租金等6, +476千元。 +2.查緝業務573,466千元,較上年度增列建 +置機動式貨櫃檢查儀經費114,728千元、 +汰購巡邏車經費20,150千元及貨櫃延滯費 +等6,381千元,合共增列141,259千元。其 +中海關建置5部機動式貨櫃檢查儀計畫總 +經費619,941千元,分2年辦理,除95年度 +已編列339,447千元外,本年度續編第2年 +經費280,494千元。 +3.關稅資料處理200,321千元,較上年度減 +列各項軟硬體資訊設備購置經費16,684千 +元。 +4.海上助航業務25,801千元,較上年度減列 +運星艦5年1次特檢費用20,000千元,增列 +購置燈塔燈具及搬運車等經費2,541千元 +,計淨減17,459千元。" +2007,4017359000,1388000,交通及運輸設備,財政部主管,關稅總局及所屬,一般建築及設備,財務支出,11.4.3.1, +2007,4017359800,12850000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,第一預備金,財務支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,4017400100,851134000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,一般行政,財務支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費765,872千元,較上年度增列 +職員22人之人事費及員工薪俸晉級差額等 +22,433千元。 +2.基本行政工作維持費85,262千元,較上年 +度增列一般事務費、運費及消防安全設備 +維護費等13,082千元。" +2007,4017400200,769044000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,國有財產業務,財務支出,11.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國有財產接收保管經費77,091千元,較上 +年度增列未登記土地之測量、登記業務等 +經費3,199千元。 +2.國有財產管理及處分經費634,204千元, +較上年度減列林地補償費及管理非公用房 +地之維修費等112,845千元。 +3.國有財產改良利用經費5,780千元,較上 +年度減列國有財產合作及委託改良利用業 +務等經費1,160千元。 +4.國有財產電腦化業務經費51,969千元,較 +上年度減列應用系統軟體維護費等1,626 +千元。" +2007,4017409000,0,土地購置,財政部主管,國有財產局及所屬,一般建築及設備,財務支出,11.5.3.1, +2007,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,第一預備金,財務支出,11.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,4017450100,2086257000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,一般行政,財務支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,913,576千元,較上年度減 +列工友1人及約僱人員10人之人事費5,006 +千元,核實減列員工保險費等20,134千元 +,合共減列25,140千元。 +2.基本行政工作維持費172,681千元,較上 +年度減列辦公房舍水電費及辦理稅務行政 +事務所需之文具紙張購置經費等22,124千 +元,增列辦公廳舍保險費及空調箱預冷設 +備經費等4,654千元,計淨減17,470千元 +。" +2007,4017450200,455693000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,11.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費21,545千元,較上年度減列 +寄送空白綜合所得稅申報書表、相關宣傳 +資料郵資及資料封裝處理費等3,408千元 +。 +2.直接稅案件審查及複核經費71,177千元, +較上年度減列印製各項審查報告書、核定 +通知書及營利事業所得稅結算申報書等經 +費5,500千元。 +3.稅款徵收及處理經費82,407千元,較上年 +度減列辦理退稅及欠稅清理等作業經費28 +,372千元。 +4.間接稅稽徵經費109,444千元,較上年度 +減列辦理各稅審查及違章案件之查緝等短 +程車資及證券、期貨交易稅代徵人獎勵金 +等17,541千元。 +5.法務案件處理經費17,941千元,較上年度 +減列印製各稅法令彙編、國稅法規輯要經 +費及檢舉違章漏稅舉發人獎金等2,774千 +元。 +6.電子處理及運用經費153,179千元,較上 +年度減列課稅資料外包登錄費用及資訊服 +務費等36,821千元。其中各地區國稅局自 +行稽徵營業稅電子作業計畫本局應分攤總 +經費174,826千元,分6年辦理,除90至95 +年度已編列146,776千元外,本年度續編 +最後1年經費28,050千元。" +2007,4017459000,21861000,交通及運輸設備,財政部主管,臺北市國稅局,一般建築及設備,財務支出,11.6.3.1, +2007,4017459800,3573000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,第一預備金,財務支出,11.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,4017460100,2268845000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,000,983千元,較上年度減 +列約僱人員15人之人事費7,908千元,核 +實減列考績獎金、其他給與及加班值班費 +等20,458千元,合共減列28,366千元。 +2.基本行政工作維持費267,862千元,較上 +年度減列房屋建築養護費等22,138千元。" +2007,4017460200,605724000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費30,132千元,較上年度減列 +講師鐘點費等23千元。 +2.直接稅案件審查及複核經費91,602千元, +較上年度減列國外旅費等457千元。 +3.稅款徵收及處理經費82,800千元,較上年 +度減列辦理各項稅務所需郵資及轉帳手續 +費等28,225千元。 +4.間接稅稽徵經費163,176千元,較上年度 +減列辦理營業稅課稅所需郵資及統一發票 +安全存量印製費等24,616千元。 +5.法務案件處理經費21,974千元,較上年度 +減列講師鐘點費等67千元。 +6.電子處理及運用經費216,040千元,較上 +年度減列行政救濟文稿資訊作業平臺建置 +案及辦理課稅資料外包建檔等經費23,960 +千元。其中各地區國稅局自行稽徵營業稅 +電子作業計畫本局應分攤總經費263,487 +千元,分6年辦理,除90至95年度已編列2 +20,269千元外,本年度續編最後1年經費4 +3,218千元。" +2007,4017469000,472940000,營建工程,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,11.7.3.1, +2007,4017469800,4192000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,11.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,4017470100,1941404000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,757,783千元,較上年度減 +列工友1人及約僱人員8人之人事費4,972 +千元,核實減列考績獎金、不休假加班費 +等17,121千元,合共減列22,093千元。 +2.基本行政工作維持費183,621千元,較上 +年度減列公文檔案回溯建檔費及水電費等 +11,747千元。" +2007,4017470200,452545000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,11.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費23,152千元,較上年度減列 +郵寄各項申報書表等經費5,522千元。 +2.直接稅案件審查及複核經費69,041千元, +較上年度減列印製所得稅結算申報書表等 +經費8,027千元。 +3.稅款徵收及處理經費64,278千元,較上年 +度減列稅款徵收及欠稅清理相關書表印製 +經費等17,357千元。 +4.間接稅稽徵經費118,756千元,較上年度 +減列營業稅各項專案查核所需郵資及統一 +發票安全存量印製經費等16,726千元。 +5.法務案件處理經費11,240千元,較上年度 +減列各稅違章罰鍰案件審查、復查案件書 +表印製經費等6,414千元。 +6.電子處理及運用經費166,078千元,較上 +年度減列課稅資料外包建檔等經費56,840 +千元,增列網路電話委外服務與區局(含 +民權稽徵所、國有財產局中區辦事處)新 +大樓主機房、資訊網路建置及稅務主機、 +終端設備搬遷等經費25,933千元,計淨減 +30,907千元。其中各地區國稅局自行稽徵 +營業稅電子作業計畫本局應分攤總經費21 +1,424千元,分6年辦理,除90至95年度已 +編列177,878千元外,本年度續編最後1年 +經費33,546千元。" +2007,4017479000,0,土地購置,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,11.8.3.1, +2007,4017479800,1000000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,11.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,4017480100,1830009000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,11.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,675,847千元,較上年度減 +列約僱人員8人之人事費 4,346千元,核 +實減列獎金及其他給與等24,676千元,合 +共減列29,022千元。 +2.基本行政工作維持費154,162千元,較上 +年度減列辦公廳舍電費、非消耗性物品購 +置經費、房屋建築及設備養護費等15,885 +千元。" +2007,4017480200,426592000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,11.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費23,343千元,較上年度減列 +納稅宣導及教育經費2,073千元。 +2.直接稅案件審查及複核經費58,983千元, +較上年度減列綜所稅案件審查及複核等作 +業經費300千元。 +3.稅款徵收及處理經費64,387千元,較上年 +度減列辦理退稅及欠稅清理等相關作業經 +費10,794千元。 +4.間接稅稽徵經費116,601千元,較上年度 +減列營業稅專案查核作業經費等7,668千 +元,增列證券及期貨交易稅代徵人獎金13 +1千元,計淨減7,537千元。 +5.法務案件處理經費12,647千元,較上年度 +減列行政救濟、違章案件審理等作業經費 +1,438千元及檢舉漏稅之舉發人獎金500千 +元,合共減列1,938千元。 +6.電子處理及運用經費150,631千元,較上 +年度減列課稅資料委外登錄、建立常規交 +易價格資料庫及建置行政救濟文稿資訊作 +業平臺經費等9,369千元。其中各地區國 +稅局自行稽徵營業稅電子作業計畫本局應 +分攤總經費196,844千元,分6年辦理,除 +90至95年度已編列165,595千元外,本年 +度續編最後1年經費31,249千元。" +2007,4017489000,20000000,營建工程,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,11.9.3.1, +2007,4017489800,4050000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,11.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,4017500100,1060161000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,一般行政,財務支出,11.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費981,269千元,較上年度減列 +約僱人員5人之人事費3,080千元,核實減 +列年終、考績獎金等14,935千元,合共減 +列18,015千元。 +2.基本行政工作維持費78,892千元,較上年 +度減列郵資、運費、房屋建築養護費及雜 +項設備費等18,672千元。" +2007,4017500200,171947000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,11.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費14,756千元,較上年度減列 +租稅教育及宣導服務之活動費及文宣資料 +印製經費等5,934千元。 +2.直接稅案件審查及複核經費9,028千元, +較上年度減列營所稅案件審查作業郵資、 +綜合所得稅執行業務所得調查報告印製經 +費等3,139千元。 +3.稅款徵收及處理經費24,289千元,較上年 +度減列辦理退稅及欠稅清理作業書表印製 +費及郵資等8,334千元。 +4.間接稅稽徵經費39,075千元,較上年度減 +列統一發票發售手續費及安全存量印製經 +費等12,331千元。 +5.法務案件處理經費4,725千元,較上年度 +減列印製法律彙編經費等1,525千元。 +6.電子處理及運用經費80,074千元,較上年 +度減列電子作業用耗材經費、數據通訊網 +路租金及資訊設備購置經費等23,111千元 +。其中各地區國稅局自行稽徵營業稅電子 +作業計畫本局應分攤總經費113,022千元 +,分6年辦理,除90至95年度已編列94,86 +4千元外,本年度續編最後1年經費18,158 +千元。" +2007,4017509000,8612000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄市國稅局,一般建築及設備,財務支出,11.10.3.1, +2007,4017509800,1539000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,第一預備金,財務支出,11.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,4017550100,159780000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,一般行政,財務支出,11.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費144,187千元,較上年度減列 +職員3人之人事費2,719千元,核實減列考 +績獎金等1,683千元,合共減列4,402千元 +。 +2.基本行政工作維持費15,593千元,較上年 +度減列汰換電話交換機等經費1,654千元 +,增列購置升降機設備等經費3,510千元 +,計淨增1,856千元。" +2007,4017551000,63305000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,費款支付,財務支出,11.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.庫款管制及支付經費31,658千元,較上年 +度減列郵資等1,919千元。 +2.庫款支付資料處理經費31,647千元,較上 +年度減列推動電子支付計畫及支付作業系 +統測試環境設備建置等經費20,049千元; +增列建置資訊安全管理系統及購置網路實 +體隔離設備等經費12,315千元,計淨減7, +734千元。其中推動電子支付計畫總經費4 +3,937千元,分3年辦理,除94至95年度已 +編列37,997千元外,本年度續編最後1年 +經費5,940千元。" +2007,4017559800,390000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,第一預備金,財務支出,11.11.3,仍照上年度預算數編列。 +2007,4017600100,447694000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,一般行政,財務支出,11.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費431,014千元,較上年度減列 +員工考績獎金等3,796千元。 +2.基本行政工作維持費16,680千元,較上年 +度減列公務車輛租金等420千元,增列高 +效率燈具購置經費等4,680千元,計淨增4 +,260千元。" +2007,4017601000,324840000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,財稅資訊業務,財務支出,11.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國稅核課系統及資料集中處理45,445千元 +,���上年度減列國外旅費290千元,增列 +國稅應用系統委外維護經費等3,253千元 +,計淨增2,963千元。 +2.地方稅核課系統及資料集中處理51,915千 +元,較上年度減列電腦軟硬體設備租金5, +164千元,增列營業稅應用系統委外維護 +經費等30,162千元,計淨增24,998千元。 +其中各地區國稅局自行稽徵營業稅電子作 +業計畫,本中心應分攤總經費103,806千 +元,分6年辦理,除90至95年度已編列90, +265千元外,本年度續編最後1年經費13,5 +41千元。另賦稅(國稅)資訊系統整合再造 +更新計畫規劃總經費153,300千元,分3年 +辦理,本年度編列第1年經費21,492千元 +。 +3.徵課管理系統12,262千元,較上年度減列 +電腦軟硬體設備租金1,627千元,增列軟 +體系統測試平台中心建置經費等8,780千 +元,計淨增7,153千元。 +4.電腦資源管理178,674千元,較上年度減 +列電腦設備租金及系統效能監控調校經費 +等31,697千元,增列老舊電腦設備汰換經 +費等11,127千元,計淨減20,570千元。其 +中稅務e網通-網站及電子閘門系統開發 +暨軟硬體購置計畫總經費129,970千元, +分5年辦理,除92至95年度已編列119,670 +千元外,本年度續編最後1年經費10,300 +千元。另電子發票推動計畫總經費455,33 +0千元,分5年辦理,除94至95年度已編列 +184,660千元外,本年度續編第3年經費14 +3,716千元。 +5.財稅資料管理28,941千元,較上年度減列 +登錄設備租賃經費等4,423千元,增列光 +碟掃描調閱作業軟硬體設備維護經費等98 +0千元,計淨減3,443千元。 +6.辦公室自動化及管理資訊7,603千元,較 +上年度增列辦公室自動化系統委外維護服 +務經費355千元。" +2007,4017609000,3389000,其他設備,財政部主管,財稅資料中心,一般建築及設備,財務支出,11.12.3.1, +2007,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,第一預備金,財務支出,11.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,4017700100,40757000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,一般行政,財務支出,11.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費35,683千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等283千元。 +2.基本行政工作維持費5,074千元,較上年 +度增列資訊軟硬體維護及資訊設備購置等 +經費844千元。" +2007,4017700200,59077000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,財稅人員訓練,財務支出,11.13.2,"本年度預算數59,077千元,係辦理學員訓練 +所需經費,較上年度增列水電瓦斯費、影印 +機租金、講座鐘點費、學員書籍費、膳食費 +、階梯教室整修及衛生下水道接管養護費等 +1,969千元。" +2007,4017709800,450000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,第一預備金,財務支出,11.13.3,仍照上年度預算數編列。 +2007,5120010100,681865000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費568,481千元,較上年度核實 +減列人事費11,423千元。 +2.基本行政工作維持費111,591千元,較上 +年度增列水電費、租金、檔案影像委外掃 +描建檔、文書處理及一般事務費等8,786 +千元。 +3.整修辦公房屋及購置事務機具經費1,793 +千元,較上年度減列整修辦公房屋與購置 +檔案庫房滅火及低紫外線照明設備等經費 +5,894千元。" +2007,5120010200,1040286000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,12.1.2.1, +2007,5120010300,470548000,中等教育督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,12.1.3.1, +2007,5120010400,7859559000,國民教育行政及督導,教育部主管,教育部,國民教育,教育支出,12.1.4.1, +2007,5120010500,1159174000,社會教育行政及督導,教育部主管,教育部,社會教育,教育支出,12.1.5.1, +2007,5120010600,771101000,無細項,教育部主管,教育部,學校體育與衛生教育,教育支出,12.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學校體育衛生行政工作維持費3,300千元 +,與上年度同。 +2.加強學校體育活動及教學發展經費534,73 +0千元,較上年度增列辦理校際運動競賽 +與活動、加強推展學校體育、改善體育大 +學教學環境、運動場地設施整建及充實體 +育器材等經費122,493千元。 +3.促進學校學生健康計畫經費78,450千元, +較上年度減列加強學童視力保健第2期5年 +計畫及獎勵健康促進試辦學校等經費5,27 +7千元。 +4.一人一運動及一校一團隊經費105,840千 +元,較上年度增列活絡學校內外體育活動 +競賽及補助學校充實運動社團體育器材等 +經費21,840千元。 +5.學校特殊教育體育活���及教學發展經費28 +,454千元,較上年度減列培育身心障礙運 +動績優生相關經費864千元。 +6.國民中小學學生健康體位五年計畫經費20 +,327千元,較上年度減列推展學生體適能 +活動等經費1,828千元。 +7.上年度中正運動公園土地徵收補償金預算 +業已編竣,所列153,979千元如數減列。" +2007,5120010700,941951000,學生事務與輔導,教育部主管,教育部,訓育與輔導,教育支出,12.1.7.1, +2007,5120010900,502748000,一般教育推展,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,12.1.8.1, +2007,5120018100,7017493000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,12.1.9.1, +2007,5120019800,466161000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,12.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2007,5320011100,1268180000,加強社會藝術與文化活動,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,12.1.11.1, +2007,5320018100,119354000,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,12.1.12.1, +2007,7620012100,15602240000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,12.1.13,"本年度預算數15,602,240千元,係辦理學校 +教職員、社會教育與學術研究機構聘任人員 +退休撫卹給付及國立學校軍訓教官撫卹給付 +,較上年度增列國立學校教職員與社教學術 +研究機構聘任人員退休金、國立學校軍訓教 +官撫卹給付及補貼學校教職員退休金優惠存 +款利息差額等經費2,498,000千元。" +2007,6521710100,80149000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,203千元,較上年度核實減 +列人事費1,004千元。 +2.基本行政工作維持費19,464千元,較上年 +度減列汰換空調主機及辦公設備等經費6, +158千元。 +3.資訊作業維持費3,482千元,較上年度減 +列購置資訊設備2,026千元。" +2007,6521711000,66359000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物研究與實驗經費60,289千元,較上年 +度減列實驗用化學藥品、中藥藥材及試藥 +等1,522千元,增列研究用儀器設備等5,9 +38千元,計淨增4,416千元。 +2.中醫學研究經費1,024千元,較上年度減 +列學者專家出席費26千元。 +3.中藥養護植栽經費2,520千元,與上年度 +同。 +4.專著及提要編印業務經費2,526千元,較 +上年度增列編印中醫藥書籍等經費297千 +元。" +2007,6521719800,150000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,12.2.3,"仍照上年度預算數編列。         +             " +2007,5121720100,100591000,無細項,教育部主管,國立編譯館,一般行政,教育支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費72,432千元,較上年度減列約 +聘僱人員年終評核獎金等1,845千元。 +2.基本行政工作維持費23,950千元,較上年 +度減列水電費、辦公大樓清潔費等958千 +元。 +3.資訊應用及管理4,209千元,較上年度減 +列網路專線租用及資訊耗材等經費320千 +元,增列購置高容量儲存系統經費268千 +元,計淨減52千元。" +2007,5121721000,38215000,學術著作編譯印行,教育部主管,國立編譯館,館務業務活動,教育支出,12.3.2.1, +2007,5121729000,630000,交通及運輸設備,教育部主管,國立編譯館,一般建築及設備,教育支出,12.3.3.1, +2007,5121729800,679000,無細項,教育部主管,國立編譯館,第一預備金,教育支出,12.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5321730100,183601000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費141,822千元,較上年度減列 +人事費2,394千元。 +2.基本行政工作維持費41,779千元,較上年 +度減列環境清潔維護、空調機電設施維護 +等經費1,939千元,增列藝術及視聽資料 +室運作經費2,000千元,計淨增61千元。" +2007,5321731000,39894000,圖書資訊徵集,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,12.4.2.1, +2007,5321739000,4089000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,12.4.3.1, +2007,5321739800,845000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5321740100,94951000,無細項,教育部主管,國立歷史博物館,一般行政,文化支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費78,449元��較上年度減列職員 +1人及駐衛警1人之人事費3,848千元。 +2.基本行政工作維持費15,002千元,較上年 +度減列污水收集銜接系統及電話總機系統 +等經費3,489千元,增列汰換電梯及緊急 +發電機等經費3,000千元,計淨減489千元 +。 +3.資訊管理作業維持費1,500千元,與上年 +度同。" +2007,5321740200,75697000,無細項,教育部主管,國立歷史博物館,館務業務活動,文化支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.歷史文物之研究與推廣經費8,019千元, +較上年度增列整合台灣地區藝術、人文、 +考古資源與規劃相關展覽及活動等經費49 +6千元。 +2.歷史文物之展覽與推廣經費23,300千元, +較上年度減列西班牙玩具展費等經費560 +千元。 +3.歷史文物保存與修復經費21,628千元,較 +上年度減列文物保險及稿費等經費359千 +元。 +4.歷史文物教育與推廣經費7,026千元,較 +上年度減列行動博物館租車及保全等經費 +215千元。 +5.館務業務共同作業維持費15,724千元,較 +上年度增列租用辦公處所租金等經費108 +千元。 +6.國家歷史文物數位典藏計畫預算業已編竣 +,所列16,638千元如數減列。" +2007,5321749000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立歷史博物館,一般建築及設備,文化支出,12.5.3.1, +2007,5321749800,100000,無細項,教育部主管,國立歷史博物館,第一預備金,文化支出,12.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5321750100,46473000,無細項,教育部主管,國立臺灣科學教育館,一般行政,文化支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費39,992千元,較上年度核實減 +列人事費2,074千元。 +2.基本行政工作維持費6,057千元,較上年 +度減列其他業務租金等187千元;增列員 +工進修研習經費及設施養護費等304千元 +,計淨增77千元。 +3.資訊作業維持費424千元,較上年度減列 +軟硬體購置106千元。" +2007,5321751000,13227000,儀具模型研究及實驗,教育部主管,國立臺灣科學教育館,館務業務活動,文化支出,12.6.2.1, +2007,5321759000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立臺灣科學教育館,一般建築及設備,文化支出,12.6.3.1, +2007,5321759800,260000,無細項,教育部主管,國立臺灣科學教育館,第一預備金,文化支出,12.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5321760100,39058000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,一般行政,文化支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費27,469千元,較上年度核實減 +列人事費1,070千元。 +2.基本行政工作維持費6,788千元,較上年 +度增列南海舊館房屋建築養護費及雜項設 +備等3,451千元。 +3.資訊作業維持費4,801千元,較上年度減 +列一般事務費、設施及機械設備養護費1, +240千元。" +2007,5321760200,36582000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,館務業務活動,文化支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教育資料蒐集與研究經費14,285千元,較 +上年度減列建置教育資料庫等經費418千 +元。 +2.教育政策之宣導與推廣經費8,480千元, +較上年度增列教學媒體展示推廣活動等經 +費121千元。 +3.視聽教育經費13,817千元,較上年度減列 +製作各類教學媒體等經費397千元。" +2007,5321769000,670000,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育資料館,一般建築及設備,文化支出,12.7.3.1, +2007,5321769800,503000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,第一預備金,文化支出,12.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5321770100,41617000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般行政,文化支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費27,083千元,較上年度核實減 +列人事費2,950千元。 +2.基本行政工作維持費11,979千元,較上年 +度增列水電費及設備汰換維護管理等經費 +2,969千元。 +3.資訊作業維持費2,555千元,較上年度增 +列汰換電腦設備及網路專線租用等經費98 +8千元。" +2007,5321771000,40467000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,館務業務活動,文化支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藝術教育研究與推廣經費21,874千元,較 +上年度減列辦理課外讀物及輔助教材徵稿 +等計畫3,396千元,增列辦理藝術教育計 +畫白皮書行動方案及館設典藏環境更新計 +畫等經費2,531千元,計淨減865千元。 +2.藝術教育展覽及演出經費18,593千元,較 +上年度減列辦理莫札特250年紀念活動等 +經費5,426千元,增列辦理藝術教育計畫 +白皮書行動方案等經費2,419千元,計淨 +減3,007��元。" +2007,5321779000,40000,交通及運輸設備,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般建築及設備,文化支出,12.8.3.1, +2007,5321779800,131000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,第一預備金,文化支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5321780100,211500000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,一般行政,文化支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費159,094千元,較上年度減列 +技工1人、駐衛警7人等人事費13,634千元 +。 +2.基本行政工作維持費27,886千元,較上年 +度減列眷舍搬遷等經費1,888千元,增列 +保全業務委外經費3,323千元,計淨增1,4 +35千元。 +3.機電設施保養經費15,920千元,較上年度 +減列展場監視系統經費4,200千元,增列 +空調箱汰換改善工程及辦公事務設備等經 +費6,700千元,計淨增2,500千元。 +4.中山公園設施及景觀維護經費6,312千元 +,較上年度減列草花換植及養護費450千 +元。 +5.館務資訊及諮詢服務經費2,288千元,較 +上年度減列購置電腦設備經費等138千元 +。" +2007,5321781000,1722000,接待服務,教育部主管,國立國父紀念館,館務業務活動,文化支出,12.9.2.1, +2007,5321782000,14655000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,中山樓樓務管理,文化支出,12.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費8,117千元,較上年 +度減列整修中山樓內部設施等經費178千 +元。 +2.機電設施維持經費1,407千元,與上年度 +同。 +3.接待工作維持費416千元,與上年度同。 +4.大樓環境與警衛工作維持費4,715千元, +較上年度減列環境佈置及清潔等經費950 +千元。" +2007,5321789000,41161000,土地購置,教育部主管,國立國父紀念館,一般建築及設備,文化支出,12.9.4.1, +2007,5321789800,900000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,第一預備金,文化支出,12.9.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,5321790100,177709000,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,一般行政,文化支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費141,419千元,較上年度減列 +技工5人、駐衛警9人等人事費9,940千元 +。 +2.基本行政工作維持費33,942千元,較上年 +度增列水電費、保全費用等5,849千元。 +3.資訊業務經費2,348千元,較上年度減列 +購置資訊週邊硬體設備等600千元。" +2007,5321790200,18031000,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,處務業務,文化支出,12.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文教服務經費14,129千元,較上年度減列 +辦理志工訓練、終身學習成果展及兒童教 +育活動等經費2,483千元。 +2.展覽活動經費3,902千元,較上年度減列 +購置典藏及展場所需設備等經費1,738千 +元。 +3.上年度編列圖書館管理經費預算業已編竣 +,所列1,280千元如數減列。" +2007,5321799000,3100000,營建工程,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,一般建築及設備,文化支出,12.10.3.1, +2007,5321799800,750000,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,第一預備金,文化支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5321800100,0,無細項,教育部主管,國立自然科學博物館,一般行政,文化支出,12.11.1, +2007,5321801000,0,自然物蒐集研究,教育部主管,國立自然科學博物館,館務業務活動,文化支出,12.11.2.1, +2007,5321809800,0,無細項,教育部主管,國立自然科學博物館,第一預備金,文化支出,12.11.3, +2007,5321810100,0,無細項,教育部主管,國立科學工藝博物館,一般行政,文化支出,12.12.1, +2007,5321811000,0,展示企劃與研究,教育部主管,國立科學工藝博物館,館務業務活動,文化支出,12.12.2.1, +2007,5321819800,0,無細項,教育部主管,國立科學工藝博物館,第一預備金,文化支出,12.12.3, +2007,5321830100,0,無細項,教育部主管,國立海洋生物博物館,一般行政,文化支出,12.13.1, +2007,5321831000,0,博物館企劃及研究,教育部主管,國立海洋生物博物館,館務業務活動,文化支出,12.13.2.1, +2007,5321839800,0,無細項,教育部主管,國立海洋生物博物館,第一預備金,文化支出,12.13.3, +2007,5321840100,99010000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,064千元,較上年度核實減 +列人事費1,124千元。 +2.基本行政工作維持費43,946千元,較上年 +度減列一般事務費、資訊及防護設備等經 +費1,341千元。" +2007,5321842000,83198000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.展示推廣教育活動業務經費18,362千元, +較上年度減列展示教育人員之培養與訓練 +及辦理各項推廣教育活動等經費322千元 +。 +2.資訊管理業務經費2,278千元,較上年度 +減列資訊設備費211千元。 +3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 +費10,401千元,較上年度減列大陸地區旅 +費及典藏性之圖書購置等經費3,443千元 +。 +4.卑南文化公園園區管理業務經費16,451千 +元,較上年度減列教育訓練經費499千元 +。 +5.工務機電管理經費25,904千元,較上年度 +減列辦公設備等經費800千元。 +6.公共服務活動之規劃及推動經費9,802千 +元,較上年度增列印製活動摺頁等經費34 +8千元。" +2007,5321849800,200000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,12.14.3,仍照上年度預算數編列。 +2007,5321850100,102145000,無細項,教育部主管,國立中央圖書館臺灣分館,一般行政,文化支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費62,872千元,較上年度核實減 +列人事費1,228千元。 +2.基本行政工作維持費33,400千元,較上年 +度減列出席費等經費268千元,增列中央 +監控系統設備維護等經費425千元,計淨 +增157千元。 +3.圖書館業務自動化經費5,873千元,較上 +年度增列資訊服務等經費3,893千元。" +2007,5321851000,26077000,書刊採編及閱覽,教育部主管,國立中央圖書館臺灣分館,館務業務活動,文化支出,12.15.2.1, +2007,5321859000,0,營建工程,教育部主管,國立中央圖書館臺灣分館,一般建築及設備,文化支出,12.15.3.1, +2007,5321859800,208000,無細項,教育部主管,國立中央圖書館臺灣分館,第一預備金,文化支出,12.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5321860100,148938000,無細項,教育部主管,國立國光劇團,一般行政,文化支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費137,888千元,較上年度減列 +約聘僱人員年終評核、超場次等獎金5,87 +3千元。 +2.基本行政工作維持費11,050千元,較上年 +度減列按日按件計資酬金、房屋建築養護 +費32千元。" +2007,5321861000,25295000,無細項,教育部主管,國立國光劇團,團務活動,文化支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.演出節目之規劃與演練經費7,954千元, +較上年度減列外請導演、編腔譜曲、演員 +專業人士等經費294千元。 +2.演出節目之設計與製作經費7,271千元, +較上年度減列外請劇場專業技術人員等經 +費75千元。 +3.研究推廣業務之策劃與推動經費7,270千 +元,較上年度減列藝術教育推廣活動講師 +鐘點等經費130千元。 +4.購置演出設施經費2,800千元,與上年度 +同。" +2007,5321869000,512000,其他設備,教育部主管,國立國光劇團,一般建築及設備,文化支出,12.16.3.1, +2007,5321869800,100000,無細項,教育部主管,國立國光劇團,第一預備金,文化支出,12.16.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5321870100,133515000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,文化支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費124,988千元,較上年度核實 +減列人事費2,551千元。 +2.基本行政工作維持費6,287千元,較上年 +度減列設施及機械設備養護費等832千元 +,增列汽車及機車保險費等216千元,計 +淨減616千元。 +3.資訊作業維持費2,240千元,較上年度減 +列數據通訊費等139千元。" +2007,5321870200,33838000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,文化支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.節目製作經費7,846千元,較上年度減列 +節目主持費及來賓酬金等1,622千元,增 +列權利使用費等464千元,計淨減1,158千 +元。 +2.機務維修管理經費11,216千元,較上年度 +減列機房修繕、廣播機器、鐵塔養護費等 +1,374千元。 +3.彰化分臺節目製作及機務管理經費4,102 +千元,較上年度減列節目主持費及來賓酬 +金等295千元。 +4.高雄分臺節目製作及機務管理經費4,133 +千元,較上年度減列機房修繕、廣播機器 +、鐵塔養護費等113千元。 +5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,297 +千元,較上年度減列節目主持費及來賓酬 +金等98千元。 +6.台東分臺節目製作及機務管理經費等2,11 +1千元,較上年度減列廣播機器、發電機 +等養護費65千元。 +7.節目推廣調查研究經費2,133千元,較上 +年度減列廣播月刊印刷費及電臺推廣活動 +等經費1,387千元。" +2007,5321879000,350000,營建工程,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,文化支出,12.17.3.1, +2007,5321879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,文化支出,12.17.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423010100,660232000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費470,360千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 +健保保險費等經費2,835千元。 +2.基本行政工作維持費60,725千元,較上年 +度減列監視系統改建、國有宿舍及眷舍房 +地搬遷補助費等經費5,644千元,增列安 +全設施維護等經費3,167千元,計淨減2,4 +77千元。 +3.一般行政業務經費16,032千元,較上年度 +增列購置零星設備等經費4,580千元。 +4.研討(考)暨進修業務經費14,265千元, +較上年度減列委託研究等經費1,686千元 +。 +5.各項法規問題研究經費1,113千元,與上 +年度同。 +6.資訊管理業務經費61,399千元,與上年度 +同。 +7.政風工作業務經費36,338千元,較上年度 +增列辦理各縣市政風狀況評估、預防及查 +處貪瀆不法等經費980千元。" +2007,3423011000,13718000,無細項,法務部主管,法務部,法律事務,司法支出,13.1.2,"本年度預算數13,718千元,係辦理法規蒐集 +、研究等法律事務,與上年度同。" +2007,3423011100,62272000,無細項,法務部主管,法務部,檢察行政,司法支出,13.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理檢察行政業務經費20,569千元,較上 +年度減列辦理扣案彈藥銷燬等經費535千 +元。 +2.考察國外檢察制度經費3,630千元,較上 +年度減列參加國際檢察官協會年會等經費 +157千元。 +3.檢舉賄選與組織犯罪獎金38,073千元,與 +上年度同。" +2007,3423011200,1106779000,無細項,法務部主管,法務部,矯正行政,司法支出,13.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理矯正行政業務經費11,807千元,較上 +年度減列戒護、消防安全裝備購置更新等 +經費79千元。 +2.辦理及督導矯正機關教化與技訓業務經費 +77,332千元,較上年度增列購置及維護各 +矯正機關消防及戒護安全等設施經費23,8 +32千元。 +3.辦理及督導矯正機關醫療業務經費56,987 +千元,與上年度同。 +4.收容人給養業務經費960,653千元,係各 +監獄與戒治所收容人、少年輔育院與少年 +矯正學校學生收容人及各技能訓練所受感 +訓處分人之給養經費,較上年度增列79,2 +40千元。" +2007,3423011300,110954000,無細項,法務部主管,法務部,司法保護,司法支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理成人觀護及司法保護業務經費7,112 +千元,較上年度增列辦理科技設備監控等 +經費4,370千元。 +2.辦理犯罪防制業務經費2,054千元,與上 +年度同。 +3.辦理更生保護業務經費18,889千元,較上 +年度減列捐助更生保護團體經費200千元 +。 +4.辦理法律宣導業務經費32,450千元,較上 +年度減列捐助財團法人法律扶助基金會經 +費1,000千元,增列捐助法律績優團體經 +費154千元,計淨減846千元。 +5.辦理犯罪被害人保護業務經費50,449千元 +,較上年度減列犯罪被害人補償金30,000 +千元。" +2007,3423014100,5017657000,監獄行刑,法務部主管,法務部,矯正業務,司法支出,13.1.6.1, +2007,3423018700,112241000,無細項,法務部主管,法務部,改善監所計畫,司法支出,13.1.7,"本年度預算數之內容如下: +1.臺灣臺北監獄興建戒護科辦公室工程,總 +經費34,853千元,分2年辦理,95年度已 +編列18,000千元,本年度續編最後1年經 +費16,853千元,較上年度減列1,147千元 +。 +2.臺灣雲林監獄擴建行政大樓工程,總經費 +29,801千元,分3年辦理,88及95年度已 +編列15,585千元,本年度續編最後1年經 +費14,216千元,較上年度減列784千元。 +3.臺灣泰源技能訓練所震災復建工程經費36 +,805千元,較上年度增列7,805千元。 +4.新增臺灣新店戒治所整建修繕工程經費44 +,367千元。 +5.上年度國防部新店軍事監獄移撥法務部使 +用,為利國防部將收容人全數移往臺南軍 +事監獄需要,編列國防部臺南軍事監獄興 +建進修學校、技訓工場等相關設施預算業 +已編竣,所列78,320千元如數減列。" +2007,3423019000,28790000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,13.1.8.1, +2007,3423019800,20206000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,13.1.9,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,7623012000,33000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,13.1.10,"本年度預算數33,000千元,係依司法官退休 +退養金給與辦法規定編列司法官退休及退養 +所需給付經費,較上年度增列5,000千元。" +2007,8923013000,43573000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,13.1.11,"本年度預算數43,573千元,係依國家賠償法 +規定編列辦理國家賠償經費,與上年度同。" +2007,3423100100,59784000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,一般行政,司法支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費43,000千元,較上年度核實減 +列人事費2,000千元。 +2.基本行政工作維持費16,784千元,較上年 +度減列辦公廳舍機電設施養護等經費487 +千元,增列業務聯繫通訊等經費332千元 +,計淨減155千元。" +2007,3423101000,231120000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,司法人員訓練,司法支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.司法官訓練業務經費198,907千元,較上 +年度增列司法官學員人事費、講座授課鐘 +點費及學員膳食費等經費54,500千元。 +2.司法工作人員訓練業務經費32,213千元, +較上年度減列檢察事務官學員人事費、講 +座授課鐘點費及學員膳食費等經費25,254 +千元,增列購置辦公設備等經費1,275千 +元,計淨減23,979千元。" +2007,3423109800,350000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,第一預備金,司法支出,13.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423120100,44005000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,一般行政,司法支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費34,350千元,較上年度核實減 +列人事費3,369千元。 +2.基本行政工作維持費9,655千元,較上年 +度減列圍牆整修等經費3,690千元。" +2007,3423121000,28521000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,矯正訓練,司法支出,13.3.2,"本年度預算數28,521千元,係辦理矯正訓練 +業務經費,較上年度減列購置監視安全設備 +等經費1,686千元。" +2007,3423129800,344000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,第一預備金,司法支出,13.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423150100,56364000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費35,863千元,較上年度核實減 +列人事費137千元。 +2.基本行政工作維持費20,501千元,較上年 +度增列辦公房舍租金等經費199千元。" +2007,3423151000,54782000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法醫研究經費7,235千元,較上年度減列 +國內旅費及委託研究等經費1,292千元。 +2.法醫訓練經費560千元,與上年度同。 +3.法醫病理鑑定經費36,708千元,較上年度 +增列解剖、鑑定及檢體銷毀等經費9,117 +千元。 +4.毒物化學鑑定經費6,110千元,較上年度 +增列法醫毒物檢驗耗材等經費1,436千元 +。 +5.血清證物鑑定經費3,582千元,較上年度 +增列法醫血清證物檢驗耗材等經費572千 +元。 +6.北區解剖室維持經費387千元,較上年度 +減列實驗耗材等經費300千元。 +7.新增指導地檢署法醫業務經費200千元。" +2007,3423159000,2550000,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,13.4.3.1, +2007,3423159800,304000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,13.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5223151100,27946000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,13.4.5,"本年度預算數27,946千元,係辦理提升法醫 +鑑識科學鑑驗品質工作經費,較上年度增列 +購置鑑驗儀器等經費18,906千元。" +2007,3423180100,115427000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費92,030千元,較上年度增列駐 +衛警5人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及全民健保保險費等經費4, +612千元。 +2.基本行政工作維持費23,397千元,較上年 +度減列替代役男宿舍租金等經費1,518千 +元,增列水電費及資訊服務費等經費1,43 +2千元,計淨減86千元。" +2007,3423181000,14949000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,13.5.2,"本年度預算數14,949千元,係辦理及督導執 +行業務經費,較上年度增列購置辦公設備等 +經費610千元。" +2007,3423184000,1093816000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費741,677千元,較上年度增列 +職員20人及駐衛警37人之人事費、員工薪 +俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 +險費等經費61,684千元。 +2.基本行政工作維持費204,723千元,較上 +年度增列水電費、資訊服務費、辦公文具 +及耗材等經費12,389千元。 +3.辦理執行業務經費147,416千元,較上年 +度減列國內旅費2,888千元,增列書表印 +製、業務聯繫通訊及購置辦公設備等經費 +27,106千元,計淨增24,218千元。" +2007,3423188500,67732000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,13.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政執行署及士林行政執行處辦公廳舍自 +有化中程計畫,總經費521,938千元,分5 +年辦理,94至95年度已編列31,500千元, +本年度續編第3年經費20,000千元,較上 +年度減列10,000千元。 +2.嘉義行政執行處辦公廳舍移撥整建計畫, +總經費37,732千元,分2年辦理,本年度 +編列第1年經費27,732千元。 +3.宜蘭行政執行處辦公廳舍移撥整建計畫, +總經費44,912千元,分2年辦理,本年度 +編列第1年經費20,000千元。" +2007,3423189000,540000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,13.5.5.1, +2007,3423189800,6344000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,13.5.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423200100,144261000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,13.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費132,332千元,較上年度增列 +職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及全民健保保險費等經費1, +700千元。 +2.基本行政工作維持費11,859千元,較上年 +度減列特別費等經費41千元。 +3.非常上訴理由及判決要旨編印經費70千元 +,與上年度同。" +2007,3423201000,34590000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費2,37 +4千元,較上年度減列購置辦公設備經費4 +77千元。 +2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費2,263 +千元,與上年度同。 +3.辦理選舉查察業務經費23,953千元,較上 +年度減列鄉鎮市民代表暨村里長、北高2 +市市長及市議員選舉查察經費9,000千元 +,增列第七屆立法委員選舉查察經費23,9 +53千元,計淨增14,953千元。 +4.新增特別偵查組案件偵辦經費6,000千元 +。" +2007,3423209000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,最高法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.6.3.1, +2007,3423209800,206000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423300100,506159000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般行政,司法支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費479,429千元,較上年度減列 +工友1人之人事費550千元及核實減列人事 +費30,784千元,增列職員12人之人事費18 +,620千元,計淨減12,714千元。 +2.基本行政工作維持費26,730千元,較上年 +度減列水電費及辦公廳舍機電設施養護等 +經費790千元,增列公務車油料及員工教 +育訓練等經費862千元,計淨增72千元。" +2007,3423301000,221461000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,檢察業務,司法支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費172, +185千元,較上年度減列購置零星設備等 +經費5,136千元,增列妨害性自主刑事犯 +強制治療等經費37,000千元,計淨增31,8 +64千元。 +2.辦理重大刑案鑑定及查緝黑金等業務經費 +14,578千元,與上年度同。 +3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 +元,與上年度同。 +4.檢舉與查緝毒品獎金34,620千元,較上年 +度增列檢舉與查緝毒品獎勵金等經費10,0 +00千元。" +2007,3423304100,1932066000,羈押管理,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,羈押收容業務,司法支出,13.7.3.1, +2007,3423309000,5740000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般建築及設備,司法支出,13.7.4.1, +2007,3423309800,3842000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,第一預備金,司法支出,13.7.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423310100,138109000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費133,348千元,較上年度增列 +職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及全民健保保險費等經費1, +244千元。 +2.基本行政工作維持費4,761千元,較上年 +度減列房屋建築養護費及特別費等經費39 +千元,增列水電費及業務聯繫通訊等經費 +808千元,計淨增769千元。" +2007,3423311000,4877000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,13.8.2,"本年度預算數4,877千元,係刑事案件偵查 +執行等業務經費,較上年度減列講座授課鐘 +點費及購置辦公設備等經費410千元。" +2007,3423319000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.8.3.1, +2007,3423319800,150000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,13.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423320100,124311000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費117,412千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 +健保保險費等經費1,824千元。 +2.基本行政工作維持費6,899千元,增列機 +械設備養護及退休退職人員三節慰問金等 +經費1,014千元。" +2007,3423321000,2742000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,13.9.2,"本年度預算數2,742千元,係辦理刑事案件 +偵查執行等業務經費,較上年度增列購置安 +全及辦公設備等經費190千元。" +2007,3423329000,80000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.9.3.1, +2007,3423329800,153000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,13.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423330100,138274000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費130,321千元,較上年度增列 +職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及全民健保保險費等經費6, +450千元。 +2.基本行政工作維持費7,953千元,較上年 +度減列房屋建築養護費及特別費等經費88 +千元,增列辦公器具養護費及退休退職人 +員三節慰問金等經費401千元,計淨增313 +千元。" +2007,3423331000,3367000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,13.10.2,"本年度預算數3,367千元,係辦理刑事案件 +偵查執行等業務經費,較上年度增列購置辦 +公設備等經費243千元。" +2007,3423339000,630000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.10.3.1, +2007,3423339800,181000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,13.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423340100,55951000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,13.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費52,477千元,較上年度核實減 +列駕駛1人之人事費650千元,增列職員1 +人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 +職儲金及全民健保保險費等經費2,127千 +元,計淨增1,477千元。 +2.基本行政工作維持費3,474千元,較上年 +度增列資訊服務費等經費174千元。" +2007,3423341000,2029000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,13.11.2,"本年度預算數2,029千元,係辦理刑事案件 +偵查執行所需經費,較上年度減列購置辦公 +設備經費150千元。" +2007,3423349000,670000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.11.3.1, +2007,3423349800,71000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,13.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423410100,703322000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費634,909千元,較上年度減列 +職員之人事費3,348千元。 +2.基本行政工作維持費68,413千元,較上年 +度減列空調循環泵浦維護等經費5,470千 +元,增列辦公室整修等經費2,911千元, +計淨減2,559千元。" +2007,3423411000,30163000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費25,928千元 +,較上年度增列購置辦公設備等經費350 +千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,23 +5千元,較��年度增列緩刑社區處遇經費8 +50千元。" +2007,3423419000,4930000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.12.3.1, +2007,3423419800,720000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423420100,300458000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費269,472千元,較上年度增列 +職員13人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及全民健保保險費等3,685 +千元。 +2.基本行政工作維持費30,986千元,較上年 +度減列車輛及設備維護等經費144千元, +增列門禁管制系統更新維護及廳舍屋頂漏 +水整修等經費6,909千元,計淨增6,765千 +元。" +2007,3423421000,22200000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費20,069千元 +,較上年度增列汰換電話總機等經費2,01 +4千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,13 +1千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定費及 +辦理緩刑社區處遇等經費550千元。" +2007,3423429000,2590000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.13.3.1, +2007,3423429800,303000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423430100,495811000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費468,654千元,較上年度增列 +職員24人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及全民健保保險費等經費91 +3千元。 +2.基本行政工作維持費27,157千元,較上年 +度增列辦理屋頂防漏工程及退休退職人員 +三節慰問金等經費654千元。" +2007,3423431000,28124000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費24,552千元 +,較上年度減列購置安全及辦公設備等經 +費5,262千元,增列辦公文具及耗材等經 +費1,063千元,計淨減4,199千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,57 +2千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費4 +00千元。" +2007,3423439000,40000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.14.3.1, +2007,3423439800,176000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423470100,391049000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費365,791千元,較上年度增列 +職員18人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及全民健保保險費等經費10 +,775千元。 +2.基本行政工作維持費25,258千元,較上年 +度增列公務車油料、辦公文具及耗材等經 +費48千元。" +2007,3423471000,24365000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費19,425千元 +,較上年度減列檢驗鑑定費等經費291千 +元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,94 +0千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費2 +50千元。" +2007,3423479000,1320000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.15.3.1, +2007,3423479800,252000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423480100,203398000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費186,000千元,較上年度增列 +職員12人及工友1人之人事費、員工薪俸 +晉級差額、退休離職儲金及全民健保保險 +費等經費6,369千元。 +2.基本行政工作維持費17,398千元,較上年 +度減列辦公廳舍維護及資訊服務費等經費 +3,671千元,增列辦公室租金等經費1,515 +千元,計淨減2,156千元。" +2007,3423481000,14581000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行業務經費12,391千元, +較上年度減列國內旅費及檢驗鑑定費等經 +費956千元,增列業務聯繫通訊及購置辦 +公安全設備等經費3,449千元,計淨增2,4 +93千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,19 +0千元,較上年度減列檢驗耗材經費20千 +元,增列緩刑社區處遇等經費152千元, +計淨增132千元。" +2007,3423489000,2430000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.16.3.1, +2007,3423489800,250000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.16.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423490100,147214000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費139,197千元,較上年度增列 +職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及全民健保保險費等經費2, +048千元。 +2.基本行政工作維持費8,017千元,較上年 +度增列辦公廳舍及消防設施整修等經費29 +7千元。" +2007,3423491000,14370000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費12,696千元 +,較上年度增列購置贓物庫排氣設備等經 +費575千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,67 +4千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費3 +50千元。" +2007,3423499000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.17.3.1, +2007,3423499800,176000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.17.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423500100,528276000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費502,814千元,較上年度增列 +職員22人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及全民健保保險費等經費25 +,001千元。 +2.基本行政工作維持費25,462千元,較上年 +度減列辦公廳舍維護等經費1,131千元, +增列水電費及公務車油料等經費1,167千 +元,計淨增36千元。" +2007,3423501000,33360000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費29,686千元 +,較上年度減列空調工程及購置安全設備 +等經費6,108千元,增列辦公文具及耗材 +等經費164千元,計淨減5,944千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,67 +4千元,較上年度減列國內旅費等經費164 +千元,增列辦理緩刑社區處遇經費350千 +元,計淨增186千元。" +2007,3423509000,3190000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.18.3.1, +2007,3423509800,528000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.18.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423510100,144874000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費136,401千元,較上年度增列 +職員6人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及全民健保保險費等經費5, +568千元。 +2.基本行政工作維持費8,473千元,較上年 +度增列辦公廳舍清潔費等經費452千元。" +2007,3423511000,12077000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費9,796千元 +,較上年度減列購置辦公設備經費221千 +元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,28 +1千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費8 +0千元。" +2007,3423519000,40000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.19.3.1, +2007,3423519800,176000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.19.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423520100,252251000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費241,250千元,較上年度增列 +職員9人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及全民健保保險費等經費8, +153千元。 +2.基本行政工作維持費11,001千元,較上年 +度減列辦公廳舍養護等經費1,063千元, +增列水電費等經費685千元,計淨減378千 +元。" +2007,3423521000,19748000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費16,311千元 +,較上年度減列購置安全及辦公設備等經 +費754千元,增列業務聯繫通訊及錄音耗 +材等經費792千元,計淨增38千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,43 +7千元,較上年度減列尿液檢驗等經費360 +千元,增列緩刑社區處遇經費240千元, +計淨減120千元。" +2007,3423529000,1920000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.20.3.1, +2007,3423529800,207000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.20.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423530100,158689000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費151,957千元,較上年度增列 +職員7人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及全民健保保險費等經費6, +720千元。 +2.基本行政工作維持費6,732千元,較上年 +度減列房屋建築養護費等經費79千元,增 +列水電費及辦公器具養護等經費523千元 +,計淨增444千元。" +2007,3423531000,25742000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費22,982千元 +,較上年度減列購置安全及辦公設備等經 +費170千元,增列新建檔案室、物品庫工 +程等經費13,310千元,計淨增13,140千元 +。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,76 +0千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費1 +00千元。" +2007,3423539800,166000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.21.3,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423540100,203521000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費190,914千元,較上年度增列 +職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及全民健保保險費等經費9, +321千元。 +2.基本行政工作維持費12,607千元,較上年 +度減列辦公廳舍租金等經費1,436千元, +增列水電費等經費2,610千元,計淨增1,1 +74千元。" +2007,3423541000,12545000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費10,223千元 +,較上年度減列購置辦公設備經費260千 +元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,32 +2千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費2 +00千元。" +2007,3423548500,93499000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,13.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣嘉義地方法院檢察署遷建辦公廳舍中 +程計畫,總經費455,999千元,分10年辦 +理,87至95年度已編列402,500千元,本 +年度續編最後1年經費53,499千元,較上 +年度減列196,501千元。 +2.新建辦公廳舍內部設備費40,000千元,較 +上年度減列10,200千元。" +2007,3423549000,4220000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.22.4.1, +2007,3423549800,188000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.22.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423560100,376195000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費353,640千元,較上年度增列 +職員13人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休退職儲金及全民健保保險費等經費16 +,788千元。 +2.基本行政工作維持費22,555千元,較上年 +度減列房屋建築養護費等經費13千元。" +2007,3423561000,28862000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費22,312千元 +,較上年度增列購置辦公設備等經費350 +千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,55 +0千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費3 +00千元。" +2007,3423569000,4080000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.23.3.1, +2007,3423569800,340000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.23.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423580100,609661000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費574,823千元,較上年度增列 +職員18人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及全民健保保險費等經費14 +,942千元。 +2.基本行政工作維持費34,838千元,較上年 +度增列辦公廳舍租金及書表印製等經費68 +7千元。" +2007,3423581000,48507000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費37,496千元 +,較上年度減列購置安全設備等經費1,82 +9千元,增列水電費及業務聯繫通訊等經 +費1,284千元,計淨減545千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費11,0 +11千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費 +950千元。" +2007,3423588500,50248000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,13.24.3,"臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍暨檢察官 +職務宿舍新建計畫,總經費1,714,253千元 +,分7年辦理,91至94年度已編列364,000千 +元,本年度續編第5年經費50,248千元,較 +上年度增列50,248千元。" +2007,3423589000,80000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.24.4.1, +2007,3423589800,622000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.24.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423590100,194268000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費187,128千元,較上年度增列 +職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及全民健保保險費等經費2, +225千元。 +2.基本行政工作維持費7,140千元,較上年 +度增列員工教育訓練等經費243千元。" +2007,3423591000,18009000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費15,521千元 +,較上年度減列檢驗鑑定費等經費576千 +元,增列購置辦公設備等經費1,840千元 +,計淨增1,264千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,48 +8千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費2 +50千元。" +2007,3423599000,680000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.25.3.1, +2007,3423599800,197000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.25.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423600100,118451000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費106,188千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 +健保保險費等經費3,359千元。 +2.基本行政工作維持經費12,263千元,較上 +年度減列房屋建築養護費、特別費等64千 +元。" +2007,3423601000,9078000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費7,452千元 +,較上年度增列購置辦公設備等經費240 +千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,62 +6千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費9 +0千元。" +2007,3423609000,2590000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.26.3.1, +2007,3423609800,138000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.26.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423610100,127256000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費117,791千元,較上年度增列 +職員6人、駐衛警2人之人事費、員工薪俸 +晉級差額、退休離職儲金及全民健保保險 +費等經費6,753千元。 +2.基本行政工作維持費9,465千元,較上年 +度增列公務車油料等經費76千元。" +2007,3423611000,9815000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費7,680千元 +,較上年度增列購置辦公設備等經費275 +千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,13 +5千元,較上年度增列緩刑社區處遇等經 +費95千元。" +2007,3423619000,680000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.27.3.1, +2007,3423619800,138000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.27.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423620100,121510000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費115,223千元,較上年度增列 +職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及全民健保保險費等經費3, +528千元。 +2.基本行政工作維持費6,287千元,較上年 +度增列新建辦公大樓水電費及退休退職人 +員三節慰問金等經費1,223千元。" +2007,3423621000,10363000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費8,204千元 +,較上年度增列購置辦公設備等經費412 +千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,15 +9千元,較上年度增列緩刑社區處遇等經 +費150千元。" +2007,3423628500,27263000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,13.28.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新建辦公廳舍內部設備費27,263千元,較 +上年度減列5,448千元。 +2.上年度臺灣宜蘭地方法院檢察署遷建辦公 +廳舍計畫預算業已編竣,所列90,780千元 +如數減列。" +2007,3423629000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.28.4.1, +2007,3423629800,135000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.28.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423630100,152767000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ +1.人員維持費140,838千元,較上年度增列 +職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及全民健保保險費等經費5, +280千元。 +2.基本行政工作維持費11,929千元,較上年 +度減列辦公大樓整修工程等經費2,277千 +元。" +2007,3423631000,12399000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費10,392千元 +,較上年度減列國內旅費等經費230千元 +,增列購置檔案設備等經費300千元,計 +淨增70千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,00 +7千元,較上年度增列國內旅費及緩刑社 +區處遇等經費350千元。" +2007,3423639000,1270000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.29.3.1, +2007,3423639800,141000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.29.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423640100,65630000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費59,880千元,較上年度核實減 +列人事費600千元。 +2.基本行政工作維持費5,750千元,較上年 +度減列房屋建築養護費及特別費等38千元 +,增列水電費、業務聯繫通訊及公務車油 +料等經費200千元,計淨增162千元。" +2007,3423641000,5044000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費4,090千元 +,較上年度增列購置辦公設備等經費80千 +元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費954 +千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費50 +千元。" +2007,3423649000,80000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.30.3.1, +2007,3423649800,90000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.30.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423900100,15978000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,13.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費14,397千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 +保保險費等經費455千元。 +2.基本行政工作維持費1,581千元,較上年 +度減列特別費等經費33千元。" +2007,3423901000,1322000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,13.31.2,"本年度預算數1,322千元,係辦理刑事案件 +偵查執行所需經費,較上年度增列購置辦公 +設備經費16千元。" +2007,3423909000,40000,交通及運輸設備,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.31.3.1, +2007,3423909800,18000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,13.31.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423910100,40360000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費36,880千元,較上年度核實減 +列人事費515千元。 +2.基本行政工作維持費3,480千元,較上年 +度減列整修車道廣場經費872千元,增列 +辦公室屋頂漏水維修工程等經費705千元 +,計淨減167千元。" +2007,3423911000,2450000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費2,021千元 +,較上年度減列購置安全設備等經費425 +千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費429 +千元,較上年度減列犯罪被害補償審議委 +員兼職酬勞等經費10千元。" +2007,3423919000,40000,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,13.32.3.1, +2007,3423919800,44000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.32.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423920100,12486000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,13.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持11,000千元,較上年度核實減列 +人事費1,030千元。 +2.基本行政工作維持1,486千元,較上年度 +減列房屋建築養護費及特別費等34千元。" +2007,3423921000,965000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,13.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費743千元, +較上年度增列汰換置物櫃等設備經費3千 +元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費222 +千元,較上年度增列緩刑社區處遇經費30 +千元。" +2007,3423929800,100000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,13.33.3,仍照上年度預算數編列。 +2007,3423950100,4823782000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,13.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,522,579千元,較上年度核 +實減列駐衛警7人、駕駛2人及工友3人之 +人事費7,301千元,增列職員11人之人事 +費、員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及 +全民健保保險費等經費113,546千元,計 +淨增106,245千元。 +2.基本行政工作維持費143,498千元,較上 +年度減列一般事務費等經費197千元。 +3.一般行政業務經費78,036千元,與上年度 +同。 +4.資訊作業經費41,320千元,較上年度減列 +資訊設備購置及養護等經費2,200千元。 +5.人員訓練經費36,922千元,與上年度同。 +6.出國參加會議經費1,427千元,與上年度 +同。" +2007,3423951000,82557000,調查工作,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,13.34.2.1, +2007,3423952000,80047000,無細項,法務部主管,調查局,電訊及科技檢驗業務,司法支出,13.34.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.電訊工作經費3,871千元,與上年度同。 +2.通訊監察工作經費63,696千元,較上年度 +增列通訊監察專線使用費及通訊監察自動 +分配系統設備養護費等5,000千元。 +3.科技檢驗工作經費12,480千元,與上年度 +同。" +2007,3423959000,60000000,土地購置,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,13.34.4.1, +2007,3423959800,7826000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,13.34.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,5223953000,18851000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,13.34.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技蒐證鑑識提昇計畫經費12,564千元, +與上年度同。 +2.數位鑑識提昇計畫經費6,287千元,較上 +年度增列數位鑑識人員教育訓練及鑑識研 +究耗材等經費3,641千元。" +2007,5226011300,883072000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.商業電子化經費266,917千元,較上年度 +增列國際物流供應鏈服務發展等經費14,7 +87千元。 +2.產業物流發展暨國際接軌推動計畫經費50 +,957千元,較上年度減列無線射頻辨識��� +業應用調查等經費24,286千元。 +3.流通服務業智慧商店實驗推動計畫25,180 +千元,較上年度減列辦理智慧商店人才培 +訓活動及跨業議題座談會等經費4,000千 +元。 +4.協助服務業研究發展輔導計畫239,032千 +元,較上年度增列鼓勵業者自主從事研發 +活動等經費46,440千元。 +5.新增台灣美食之科技化服務及創新計畫經 +費50,986千元。 +6.新增商業發展科技研究能量建置計畫經費 +100,000千元。 +7.新增無線射頻辨識系統整合及應用推動計 +畫經費150,000千元。 +8.上年度辦理提昇服務業國際競爭力計畫預 +算業已編竣,所列經費48,440千元如數減 +列。" +2007,5226014000,7703642000,工研院科技專案計畫,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,14.1.2.1, +2007,5226014200,13134000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,14.1.3,"本年度預算數13,134千元,較上年度減列捐 +助中小企業延攬海外科技人才費用及應聘來 +台差旅等經費14,000千元。" +2007,5226014300,34452000,無細項,經濟部主管,經濟部,加強引進外資提升台灣科技產業發展,科學支出,14.1.4,"新增辦理加強引進外資提升台灣科技產業發 +展專案計畫所需經費如列數。" +2007,5726012000,76568000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,14.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.礦業行政及輔導經費41,581千元,較上年 +度增列礦業資料更新及汰換資訊設備等經 +費2,947千元。 +2.礦場保安管理與礦害預防經費11,951千元 +,較上年度減列保安中心各項業務資料建 +置等經費2,567千元。 +3.土石管理與遏止盜濫採經費19,036千元, +較上年度減列遏止盜濫採砂石航照監測業 +務經費282千元。 +4.礦業資源及火藥庫安全經費4,000千元, +較上年度增列礦業土石資源資料庫系統建 +置擴充改善等經費40千元。" +2007,5926010100,1613784000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,271,674千元,較上年度減 +列職員26人、約聘3人、約僱5人及技工2 +人之人事費37,624千元,增列員工薪俸晉 +級差額等19,924千元,計淨減17,700千元 +。 +2.基本行政工作維持費172,400千元,較上 +年度減列檔案資訊化回溯編目建檔及整卷 +專案等經費14,688千元。 +3.資訊管理經費71,844千元,較上年度減列 +系統監控工具使用權等經費527千元。 +4.經濟統計調查經費37,267千元,較上年度 +增列經濟統計調查委外等經費1,162千元 +。 +5.研究發展規劃管理經費13,368千元,較上 +年度減列委託研究等經費3,297千元。 +6.經濟人員行政訓練經費16,779千元,較上 +年度減列辦理專業語文進修班講座鐘點費 +等962千元。 +7.專業人員研究訓練經費30,452千元,較上 +年度減列購置電腦及其他教學設備等經費 +4,939千元。" +2007,5926011000,8312000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.工業安全及環保管理經費825千元,較上 +年度減列辦理各國營事業工業安全實地查 +證所需經費14千元。 +2.事業發展企劃經費3,426千元,較上年度 +增列辦理本部所屬單位公共工程施工查核 +所需經費958千元。 +3.重機事業管理經費1,974千元,較上年度 +減列唐榮公司業務查核等經費231千元。 +4.化工事業管理經費1,171千元,較上年度 +減列郵電費20千元。 +5.國營事業民營化之推動經費916千元,較 +上年度減列釋股評價委員會出席費20千元 +。" +2007,5926011100,14932000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,14.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.僑外投資之審核與管理經費2,027千元, +與上年度同。 +2.陸資來台投資之審核及管理經費1,126千 +元,較上年度增列郵資經費等251千元。 +3.國外投資之審核及管理經費654千元,與 +上年度同。 +4.對大陸地區投資、技術合作與任職之審核 +及管理經費5,164千元,較上年度減列委 +託研究等經費2,150千元。 +5.大陸商務經貿與科技人士來台活動之審核 +及管理經費750千元,與上年度同。 +6.投資案件電腦處理作業經費5,211千元, +較上年度減列資訊系統建置費等34,684千 +元。" +2007,5926011200,583472000,促進商業發展,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,14.1.9.1, +2007,5926011500,61987000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,14.1.10,"本年度預算數之內���與上年度之比較如下: +1.工商企業輔導與管理經費54,218千元,較 +上年度減列檔案大樓興建工程費等12,662 +千元。 +2.技術行業行政與管理經費7,769千元,較 +上年度減列辦理電匠考驗經費及技術行業 +登記文書處理費等9,145千元。" +2007,5926012400,40646000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,14.1.11.1, +2007,5926018000,0,台灣中興紙業股份有限公司,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,14.1.12.1, +2007,5926018100,1867600000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,14.1.13.1, +2007,5926019000,100000000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.1.14.1, +2007,5926019800,40504000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,14.1.15,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,6326016200,11109000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難濟助金,福利服務支出,14.1.16,"本年度預算數11,109千元,係台灣鋁業、台 +灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 +早期退休人員生活困難之年節濟助金,較上 +年度減列792千元。" +2007,7626016000,11406000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,14.1.17,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.台灣鋁業公司退休人員月退休金1,500千 +元,與上年度同。 +2.鹽務人員退休撫卹9,906千元,較上年度 +減列668千元。" +2007,5226102200,5222749000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.鼓勵工業創新經費4,763,641千元,較上 +年度減列辦理擴大碩士級產業研發人才供 +給計畫139,080千元、數位內容學院計畫6 +5,823千元及電子產業發展推動計畫57,66 +7千元,增列辦理平面顯示器設備及材料 +自製率倍增計畫143,750千元及疫苗產業 +生根計畫等經費126,343千元,計淨增7,5 +23千元。 +2.塑造產業永續發展優良環境經費415,160 +千元,較上年度增列辦理工業安全衛生輔 +導與推廣計畫等經費37,266千元。 +3.建構零障礙的投資環境經費43,948千元, +較上年度增列工業園區開發經營機制建立 +計畫等經費1,830千元。" +2007,5726100100,352400000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,14.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費300,416千元,較上年度核實 +減列人事費5,493千元。 +2.基本行政工作維持費28,184千元,較上年 +度減列其他業務租金、按日按件計資酬金 +及一般事務費等6,343千元。 +3.資訊管理經費23,800千元,較上年度減列 +物品及資訊軟硬體設備費等2,370千元。" +2007,5726102000,106782000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,14.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業政策企劃經費11,592千元,較上年度 +減列設立台灣工業史蹟館計畫經費570千 +元。 +2.產業行政與管理經費86,170千元,較上年 +度減列工廠設立登記委辦費、我國產業因 +應歐盟環保指令輔導計畫等經費75,323千 +元,增列全國整體性特殊事業廢棄物清理 +計畫經費43,553千元,計淨減31,770千元 +。 +3.新增建置遊艇基礎公共設施計畫經費9,02 +0千元。" +2007,5726109800,3646000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,14.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5926200100,522411000,無細項,經濟部主管,國際貿易局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費437,433千元,較上年度減列 +休假補助、技工4人及工友1人之人事費等 +26,112千元及增列員工薪俸晉級差額等4, +192千元,計淨減21,920千元。 +2.基本行政工作維持費63,086千元,較上年 +度減列資訊設備費等1,111千元。 +3.國貿行政人員訓練經費1,500千元,較上 +年度減列駐外商務人員及其配偶進修外語 +及短期管理訓練學費1,216千元,增列國 +內員工年度訓練經費1,065千元,計淨減1 +51千元。 +4.資訊管理業務經費20,392千元,較上年度 +減列資料輸入及管制等經費1,581千元。" +2007,5926201000,1597420000,輸出入貿易,經濟部主管,國際貿易局,國際貿易,其他經濟服務支出,14.3.2.1, +2007,5926209800,3713000,無細項,經濟部主管,國際貿易局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2007,5226310400,336295000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持國家度量衡標準,科學支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家度量衡標準實驗室運作經費266,295 +千元,較上年度減列委託辦理光頻遠距校 +正及連續兆赫波產出等經費26,938千元。 +2.奈米技術計量標準經費30,000千元,較上 +年度減列委託辦理數位微晶片測試及前瞻 +材料表面幾何量測技術等經費12,810千元 +。 +3.新增影像顯示產業標準與檢測規範推展經 +費40,000千元。" +2007,5226310500,16400000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊通訊技術標準規範之研究與發展經費 +8,200千元,較上年度減列委託辦理建置 +國家推廣平台後端網頁管理系統等經費1, +800千元。 +2.國家標準發展策略及調和規劃經費8,200 +千元,較上年度減列委託辦理研擬標準草 +案等經費1,800千元。" +2007,5926310100,1298087000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,136,800千元,較上年度減 +列職員1人、約僱3人、技工2人、駕駛3人 +及工友2人之人事費等4,185千元。 +2.基本行政工作維持費113,935千元,較上 +年度減列一般事務費等5,283千元。 +3.資訊作業環境之設置與維護經費46,381千 +元,較上年度減列通訊費及資訊設備費等 +4,780千元。 +4.一般管理及專業訓練經費971千元,較上 +年度減列教育訓練費等58千元。" +2007,5926310200,260430000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,商品檢驗,其他經濟服務支出,14.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.強化商品檢驗及驗證效能經費53,465千元 +,較上年度減列委託辦理民生化工及機電 +等進出口產品檢驗等經費1,537千元。 +2.企劃檢驗驗證及國際事務經費46,402千元 +,較上年度減列委託代施管理系統驗證評 +鑑及追查等經費4,156千元。 +3.發展檢試驗暨技術服務經費160,563千元 +,較上年度減列興建天線特性驗證中心、 +數位電視系統檢測中心及我國產業因應歐 +盟環保指令輔導計畫儀器購置等經費34,8 +53千元,以及深層海水檢測驗證技術研發 +與制度建立等經費3,056千元,合共減列3 +7,909千元。" +2007,5926310300,260995000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準及度政管理推行,其他經濟服務支出,14.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.標準制定及正字標記管理經費28,595千元 +,較上年度減列委託研擬國家標準草案等 +經費5,404千元。 +2.標準資料建立與服務經費7,548千元,較 +上年度減列權利使用費等101千元。 +3.度量衡管理及代施檢定經費186,821千元 +,較上年度減列代施檢定經費14,186千元 +,增列度政儀器設備購置經費等2,582千 +元,新增低頻無線時頻傳播系統建置經費 +15,471千元,計淨增3,867千元。 +4.度量衡器檢定及檢查事務經費21,631千元 +,較上年度減列度量衡器檢定設備等經費 +4,353千元。 +5.推動建置資通信技術標準應用環境經費16 +,400千元,較上年度增列研訂數位內容相 +關技術標準及建置資通信技術標準管理服 +務平台等經費6,400千元。" +2007,5926319800,576000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2007,5226413000,29550000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產專業人員培訓,科學支出,14.5.1,"智慧財產專業人員培訓計畫,總經費131,70 +0千元,期程94至97年,截至95年度已編列6 +5,000千元,本年度續編29,550千元,較上 +年度減列捐助智慧財產專業人員培訓班參加 +學員學費等6,150千元。" +2007,5926410100,802345000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費643,478千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等10,404千元。 +2.基本行政工作維持費52,373千元,較上年 +度減列房屋建築養護費等159千元。 +3.資訊管理經費62,834千元,較上年度減列 +購置套裝軟體等經費2,322千元。 +4.文書及檔案管理經費43,660千元,較上年 +度減列購置深坑檔案室等經費231,279千 +元。" +2007,5926411000,418219000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃訓練宣導及國際合作55,116千元,較 +上年度增列辦理第25屆亞太經濟合作智慧 +財產權專家小組會議等經費323千元。 +2.專利行政及審查136,004千元,較上年度 +減列外聘審查委員審查費等31,345千元。 +3.商標行政及審查12,691千元,較上年度減 +列委託研究商標侵權案例及相關立法計畫 +等經費3,273千元。 +4.著作權營業秘密管理及推廣16,294千元, +較上年度減列委託研究著作權爭議專題等 +經費3,982千元。 +5.智慧財產權資料建立與服務89,210千元, +較上年度增列擴充建置專利資料庫及專利 +影像硬碟化作業等經費852千元。 +6.查禁仿冒工作48,904千元,較上年度增列 +購置偵防車等經費2,082千元。 +7.智慧財產權e網通計畫,總經費678,746 +千元,期程92至96年,截至95年度已編列 +618,746千元,本年度續編60,000千元, +較上年度減列書面文件電子化等經費18,5 +00千元。" +2007,5926419800,3000000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.5.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2007,5226551100,106627000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,14.6.1,"本年度預算數106,627千元,係辦理水資源 +保育與管理科技研發、強化水旱災防救科技 +研發、水再生利用產業技術發展及地震前後 +地下水文異常變化偵測與防災工程應用等委 +託研究所需經費,較上年度減列颱洪防災體 +系建立第二期及水利產業技術發展等計畫經 +費65,482千元。" +2007,5626550100,1791150000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,677,855千元,較上年度核 +實減列人事費38,917千元,增列職員7人 +之人事費及員工薪俸晉級差額等6,538千 +元,計淨減32,379千元。 +2.基本行政工作維持費113,295千元,較上 +年度減列按日按件計資酬金及國內旅費等 +27,582千元。" +2007,5626551200,627133000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,14.6.3.1, +2007,5626559800,310000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,14.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5226752000,287596000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,14.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.促進中小企業電子化暨品質管理提升經費 +254,000千元,較上年度減列辦理中小企 +業品質管理提升等計畫經費21,059千元。 +2.生技產業聚落育成推動經費10,800千元, +較上年度減列育成中心營運及管理等經費 +1,200千元。 +3.新創事業智慧資源規劃服務經費5,840千 +元,較上年度減列智慧資源規劃個案服務 +等經費4,158千元。 +4.運用科技再造中小企業競爭優勢政策研究 +經費16,956千元,較上年度增列辦理中小 +企業科技人才培訓計畫等經費6,961千元 +。 +5.上年度辦理促進中小企業智慧財產資金融 +通計畫預算業已編竣,所列11,894千元如 +數減列。" +2007,5926750100,134724000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,14.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費109,246千元,較上年度減列 +約聘人員1人之人事費等2,742千元。 +2.基本行政工作維持費19,205千元,較上年 +度減列設施及機械設備養護費等457千元 +。 +3.租用電腦機組及相關配備經費6,273千元 +,較上年度減列電腦設備租金等786千元 +。" +2007,5926751000,5472792000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,14.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.營造優質發展環境經費28,608千元,較上 +年度增列建構中小企業優質法規環境等經 +費747千元。 +2.參與國際事務暨人才培訓經費24,387千元 +,較上年度減列辦理新竹生醫育成中心計 +畫等經費63,520千元。 +3.提升資訊應用能力經費246,138千元,較 +上年度減列辦理我國產業因應歐盟環保指 +令計畫等經費20,724千元,增列辦理縮減 +產業數位落差等計畫經費16,802千元,計 +淨減3,922千元。 +4.強化經營管理輔導經費63,803千元,較上 +年度減列辦理中小企業經營管理輔導等經 +費1,686千元。 +5.在地特色群聚型產業輔導經費78,199千元 +,較上年度減列辦理地方特色暨社區小企 +業輔導計畫等經費1,607千元。 +6.提升中小企業財務體質經費5,031,657千 +元,較上年度減列辦理中小企業財會輔導 +等經費1,233千元。" +2007,5926759800,1100000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,14.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5726800100,348012000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,14.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費317,095千元,較上年度減列 +技工1人及駕駛3人之人事費等4,782千元 +。 +2.基本行政工作維持費23,525千元,較上年 +度減列租金、兼職費及一般事務費等571 +千元,增列購置雜項設備經費634千元, +計淨增63千元。 +3.資訊管理經費7,392千元,較上年度減列 +數據電路租金152千元。" +2007,5726801000,76086000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,14.8.2.1, +2007,5726809800,5000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,14.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2007,5226902000,161597000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質災害調查研究,科學支出,14.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.大台北地區特殊地質災害調查與監測經費 +38,563千元,較上年度減列地質調查及空 +載雷射掃描等經費16,960千元。 +2.斷層活動性觀測研究經費23,359千元,較 +上年度減列地球化學水位觀測井設置等經 +費7,179千元。 +3.地質環境與資源動態監測經費9,586千元 +,較上年度減列高光譜衛星影像岩性判釋 +工作等經費4,789千元。 +4.新增地震地質與地變動潛勢分析經費49,0 +37千元。 +5.新增地質敏感區災害潛勢評估與監測經費 +41,052千元。 +6.上年度山崩調查與危險度評估計畫預算業 +已編竣,所列7,532千元如數減列。 +7.上年度地震地質調查與活動斷層資料庫建 +置計畫預算業已編竣,所列72,508千元如 +數減列。 +8.上年度都會區及周緣坡地整合性環境地質 +資料庫計畫預算業已編竣,所列42,197千 +元如數減列。" +2007,5226903000,49994000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,資源地質調查,科學支出,14.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.台灣西南海域天然氣水合物賦存區地質調 +查研究經費37,170千元,較上年度減列岩 +心標本採集等經費9,654千元。 +2.新增台灣山區地下水資源調查研究先期計 +畫經費12,824千元。" +2007,5726900100,111803000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,14.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費101,969千元,較上年度核實 +減列人事費255千元。 +2.基本行政工作維持費9,834千元,較上年 +度減列設備購置經費等872千元。" +2007,5726901000,81177000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,14.9.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本地質調查經費15,490千元,較上年度 +增列汰購野外調查車輛經費等275千元。 +2.地下水觀測網水文地質調查研究經費35,7 +32千元,較上年度減列一般事務費等1,62 +0千元。 +3.都會區地下地質與工程環境調查經費11,6 +93千元,較上年度減列委辦費等1,422千 +元。 +4.地質圖資管理及資料庫整合建置計畫經費 +18,262千元,較上年度增列辦理跨主題地 +質資料橫向整合及地質倉儲系統營運規劃 +工作等經費6,504千元。 +5.上年度土石流災害地質調查計畫預算業已 +編竣,所列6,790千元如數減列。" +2007,5726909800,200000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,14.9.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2007,5926950100,50836000,無細項,經濟部主管,貿易調查委員會,一般行政,其他經濟服務支出,14.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費31,107千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等120千元。 +2.基本行政工作維持費19,729千元,較上年 +度減列購置資訊設備等經費1,770千元。" +2007,5926951000,29300000,無細項,經濟部主管,貿易調查委員會,貿易調查業務,其他經濟服務支出,14.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.進口救濟與不公平貿易調查經費5,889千 +元,較上年度減列辦理產業損害調查等經 +費1,236千元。 +2.國際事務協調合作與行政救濟經費1,592 +千元,較上年度減列辦理貿易救濟知識發 +展中心計畫經費及按日按件計資酬金等84 +7千元。 +3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費6,123 +千元,較上年度增列辦理艱困傳統產業申 +辦貿易救濟案件輔導計畫及購置雜項設備 +等經費1,231千元。 +4.貿易救濟防火牆經費9,800千元,較上年 +度減列委辦費200千元。 +5.貿易救濟資訊e網通系統經費5,896千元, +較上年度減列委辦費1,433千元。" +2007,5926959800,700000,無細項,經濟部主管,貿易調查委員會,第一預備金,其他經濟服務支��,14.10.3,仍照上年度預算數編列。 +2007,5226963000,270196000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,14.11.1,"本年度預算數270,196千元,較上年度減列 +委辦計畫經費67,804千元,增列纖維素轉化 +酒精前瞻性量產技術發展計畫108,000千元 +,計淨增40,196千元。" +2007,5726960100,194446000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,14.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費135,970千元,較上年度核實 +減列人事費5,730千元,增列員工薪俸晉 +級差額等62千元,計淨減5,668千元。 +2.基本行政工作維持費25,717千元,較上年 +度減列辦公室照明設施養護等經費864千 +元。 +3.資訊管理經費32,759千元,較上年度減列 +油電等能源業務系統維護經費4,076千元 +。" +2007,5726962000,94735000,無細項,經濟部主管,能源局,能源政策與管理,工業支出,14.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.能源政策經費40,300千元,較上年度減列 +民營能源資安產業輔導等委辦計畫經費11 +,976千元。 +2.油氣管理經費21,390千元,較上年度減列 +推動公用天然氣事業經營監督等經費1,16 +6千元。 +3.電業管理經費25,505千元,較上年度減列 +電業設備查驗等委辦計畫經費483千元。 +4.節能與再生能源宣導及管理經費7,540千 +元,較上年度減列委託辦理車輛耗能管制 +驗證核章作業等經費1,640千元。" +2007,5726969800,1000000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,14.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5229011800,22960000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,15.1.1,"本年度預算數22,960千元,係辦理交通科技 +研究及應用推動計畫所需經費,較上年度減 +列委外辦理運輸科技之研發及智慧型運輸系 +統等研究經費17,020千元,增列制定無線寬 +頻開放式平台介面標準計畫經費16,400千元 +,計淨減620千元。" +2007,5829010100,781091000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費533,411千元,較上年度減列 +職員28人之人事費39,824千元。 +2.基本行政工作維持費162,723千元,較上 +年度減列檔案回溯建檔外包費用、本部新 +辦公大樓房屋建築養護費、教育訓練費及 +國內外旅費等17,886千元,增列委外辦理 +本部暨所屬各機關(構)整體資產利用之 +規劃與處理策略研究等經費10,000千元, +計淨減7,886千元。 +3.交通統計經費12,723千元,較上年度增列 +按日按件計資酬金等1,653千元。 +4.財務管理經費2,104千元,較上年度減列 +按日按件計資酬金等43千元。 +5.資訊管理經費70,130千元,較上年度減列 +資訊軟硬體設備等經費5,139千元。" +2007,5829011000,133861000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航政管理43,943千元,較上年度減列按日 +按件計資酬金、國內外旅費等939千元, +增列委託中華電信辦理海岸電台所需經費 +30,000千元,計淨增29,061千元。 +2.港務管理44,697千元,較上年度減列補助 +台東市富岡港碼頭工程、委辦費及按日按 +件計資酬金等經費54,617千元,增列補貼 +載客小船及船舶運送業者經營離島偏遠航 +線營運虧損等經費4,122千元,計淨減50, +495千元。 +3.現職船員專業訓練25,916千元,係配合19 +78年航海人員訓練、發證及當值標準國際 +公約暨其修正案規定,辦理各項船員專業 +訓練所需經費,較上年度減列委辦訓練等 +經費794千元。 +4.海運通信資訊系統專案19,305千元,較上 +年度減列一般事務費、委辦費等6,275千 +元,增列航港單一窗口服務平台軟硬體設 +備經費1,200千元,計淨減5,075千元。" +2007,5829011100,44163000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.郵電業務管理43,192千元,較上年度減列 +委外辦理我國IPv6建置發展計畫及按日按 +件計資酬金等7,725千元。 +2.新增頻譜規劃及產業輔導經費971千元。" +2007,5829011200,2883762000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,15.1.5.1, +2007,5829014800,359914000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全計畫,交通支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.道路交通安全工作督導與查核4,288千元 +,較上年度減列汰購雜項設備經費等310 +千元。 +2.加強道路交通秩序整頓及行車安全175,51 +2千元,較上年度減列補助各級政府經費 +等8,500千元。 +3.強化全民路權與用路安全觀念180,114千 +元,較上年度減列補助各級政府經費等10 +,452千元。" +2007,5829016500,408986000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費364,446千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等5,516千元。 +2.基本行政工作維持費44,540千元,較上年 +度減列物品及機械設備養護等經費1,590 +千元。" +2007,5829018000,0,台灣汽車客運股份有限公司,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,15.1.8.1, +2007,5829018100,739913000,交通作業基金,交通部主管,交通部,非營業特種基金,交通支出,15.1.9.1, +2007,5829018600,8994000000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,15.1.10.1, +2007,5829018700,200000000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,15.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.馬祖地區整體港埠建設計畫200,000千元 +,較上年度減列180,000千元。 +2.上年度金門整體港埠建設計畫,本年度暫 +緩編列,所列300,000千元如數減列。" +2007,5829019800,18165000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,15.1.12,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,5829110100,284907000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費282,832千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等3,834千元。 +2.基本行政工作維持費2,075千元,較上年 +度減列通訊費、物品及一般事務費等4,12 +7千元。 +3.上年度資訊管理預算業已編竣,所列760 +千元如數減列。" +2007,5829110200,355000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運業務,交通支出,15.2.2,"本年度預算數355千元,係派員赴國外查驗 +航空公司購置航空器及相關設備發證經費, +較上年度增列國外旅費236千元。" +2007,5829110300,0,無細項,交通部主管,民用航空局,拓展航權,交通支出,15.2.3,"上年度辦理雙邊航權諮商會議及修訂航約等 +預算業已編竣,所列468千元如數減列。" +2007,5829119800,120000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,15.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5229212000,97763000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,15.3.1.1, +2007,5929210100,553779000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,15.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費518,419千元,較上年度減列 +員工薪俸等3,556千元。 +2.基本行政工作維持費35,360千元,較上年 +度減列汰換高山離島特種公務車等經費1, +337千元,增列汰換發電機控制盤等經費4 +,600千元,計淨增3,263千元。" +2007,5929211000,102585000,氣象觀測,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,15.3.3.1, +2007,5929219000,17148000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,15.3.4.1, +2007,5929219800,1800000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,15.3.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2007,5929310100,296154000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,15.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費227,758千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等17,717千元。 +2.基本行政工作維持費68,396千元,較上年 +度減列辦公設備等經費5,421千元。" +2007,5929311000,480131000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,15.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.觀光宣傳與推廣181,651千元,較上年度 +減列聯合民間團體辦理觀光宣傳推廣等經 +費15,640千元。 +2.觀光業務調查與規劃28,099千元,較上年 +度增列辦理台灣觀光資訊網網站功能擴充 +及系統維護等經費5,079千元。 +3.觀光資源保育與開發126,403千元,較上 +年度減列高雄海洋之星環境改善計畫及安 +平港遊憩碼頭週邊改善等計畫經費182,03 +7千元。 +4.觀光從業人員訓練與觀光業務管理30,595 +千元,較上年度增列補助導遊協會辦理推 +薦平台業務等經費3,872千元。 +5.國民旅遊事業管理與推廣71,417千元,較 +上年度減列辦理輔導地方政府節慶活動觀 +光化等經費等5,047千元。 +6.旅館與民宿之管理及輔導20,434千元,較 +上年度減列委託各旅館公會辦理人員研習 +等經費12,855千元。 +7.旅遊服務中心19,294千元,較上年度減列 +幻燈片製作等經費1,047千元。 +8.中正機場旅客服務中心1,438千元,較上 +年度減列國內旅費3千元。 +9.高雄機場旅客服務中心800千元,較上年 +度減列國內旅費3千元。" +2007,5929311100,4077635000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.東北角海岸國家風景區開發與管理214,80 +6千元,較上年度減列人員維持費2,600千 +元、國內旅費等69千元及北部海岸旅遊線 +計畫經費30,000千元,合共減列32,669千 +元。 +2.東部海岸國家風景區開發與管理239,323 +千元,較上年度減列人員維持費2,073千 +元及國內旅費等611千元,增列花東旅遊 +線計畫經費7,200千元,計淨增4,516千元 +。 +3.澎湖國家風景區開發與管理233,748千元 +,較上年度減列人員維持費1,626千元及 +國內旅費等58千元,增列澎湖旅遊線計畫 +經費2,000千元,計淨增316千元。 +4.花東縱谷國家風景區開發與管理217,526 +千元,較上年度減列國內旅費等203千元 +及花東旅遊線計畫經費20,100千元,合共 +減列20,303千元。 +5.大鵬灣國家風景區開發與管理785,445千 +元,較上年度減列人員維持費1,570千元 +及國內旅費等79千元,增列恆春半島旅遊 +線計畫經費182,100千元,計淨增180,451 +千元。 +6.馬祖國家風景區開發與管理153,585千元 +,較上年度減列人員維持費772千元、國 +內旅費等76千元及馬祖離島旅遊線計畫經 +費25,000千元,合共減列25,848千元。 +7.日月潭國家風景區開發與管理345,895千 +元,較上年度減列人員維持費2,050千元 +、國內旅費等355千元及日月潭旅遊線計 +畫經費32,000千元,合共減列34,405千元 +。 +8.參山國家風景區開發與管理經費325,506 +千元,較上年度減列人員維持費1,629千 +元、國內旅費等87千元、脊樑山脈旅遊線 +計畫及桃竹苗旅遊線計畫經費15,300千元 +,合共減列17,016千元。 +9.阿里山國家風景區開發與管理389,881千 +元,較上年度減列國內旅費等74千元,增 +列人員維持費889千元及阿里山旅遊線計 +畫經費16,300千元,計淨增17,115千元。 +10.茂林國家風景區開發與管理395,423千元 +,較上年度減列國內旅費等133千元,增 +列人員維持費500千元及高屏山麓旅遊線 +計畫經費102,600千元,計淨增102,967千 +元。 +11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理3 +06,813千元,較上年度減列人員維持費1, +868千元及委託辦理生態資源調查之研究 +等經費3,341千元,增列北部海岸旅遊計 +畫經費6,400千元,計淨增1,191千元。 +12.雲嘉南濱海國家風景區開發與管理293,0 +98千元,較上年度減列人員維持費226千 +元、國內旅費等61千元及雲嘉南旅遊線計 +畫經費11,000千元,合共減列11,287千元 +。 +13.新增西拉雅國家風景區開發與管理經費1 +76,586千元。" +2007,5929319800,2008000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,15.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5229512000,178107000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,15.5.1,"本年度預算數178,107千元,係辦理智慧型 +運輸系統、港灣工程及海岸開發技術研究所 +需經費,較上年度增列防災科技發展方案中 +程綱要計畫、無線射頻辨識(RFID)技術應 +用服務計畫及運輸部門能源科技研發計畫等 +研究經費23,566千元。" +2007,5829510100,165681000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費135,472千元,較上年度減列 +職員4人之人事費3,028千元,增列員工薪 +俸晉級差額等2,507千元,計淨減521千元 +。 +2.基本行政工作維持費26,266千元,較上年 +度減列退休人員生活濟助費等182千元。 +3.資訊管理3,943千元,較上年度減列資訊 +設備費35千元。" +2007,5829511000,74810000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,15.5.3,"本年度預算數74,810千元,係辦理整體運輸 +規劃及加強運輸安全相關基礎研究,持續推 +動運輸管理效率化及都市交通資訊化之推展 +研究等所需經費,較上年度增列交通服務e +網通計畫及運輸部門作業評估計畫等經費18 +,829千元。" +2007,5829512100,85738000,無細項,交通部主管,運輸研究所,港灣管理業務,交通支出,15.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費78,080千元,較上年度減列職 +員1人及退休離職儲金等人事費3,879千元 +。 +2.港灣管理業務7,658千元,較上年度減列 +房屋建築養護費77千元。" +2007,5829519800,788000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,15.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,5829710100,4319081000,無細項,交通部主管,公路總局,一般行政,交通支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,155,200千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等經費12,924千元。 +2.基本行政工作維持費163,881千元,較上 +年度減列加班值班等經費1,533千元。" +2007,5829711000,3358321000,無細項,交通部主管,公路總局,公路及監理業務管理,交通支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公路監理業務1,113,237千元,較上年度 +減列辦理換發新式反光防偽汽機車號牌及 +號牌標籤印製等經費485,779千元。 +2.汽車技術訓練105,527千元,較上年度減 +列聘請專家學者及駕駛教練授課鐘點費等 +7,006千元。 +3.資訊管理109,019千元,較上年度減列電 +腦軟、硬體維護等經費13,190千元。 +4.公路車輛機械管理233,028千元,較上年 +度減列監理及公路養護單位之車輛、機械 +汰換等經費19,041千元。 +5.公路養護行政299,462千元,較上年度增 +列各區工程處辦理省有土地移轉國有所需 +登記規費等62,507千元。 +6.提昇地方公共交通網計畫1,498,048千元 +,較上年度增列規劃構建轉運中心及高乘 +載優先通行設施等經費245,418千元。" +2007,5829712000,25693202000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局,公路建設及改善計畫,交通支出,15.6.3.1, +2007,5829719000,57422000,營建工程,交通部主管,公路總局,一般建築及設備,交通支出,15.6.4.1, +2007,5829719800,3262000,無細項,交通部主管,公路總局,第一預備金,交通支出,15.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,9036010100,93201000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費 81,140千元,較上年度伸算 +增列員工薪俸晉級差額等經費 537千元。 +2.基本行政工作維持費 8,693千元,較上年 +度減列房屋稅捐等經費 348千元。 +3.加強員工在職訓練 300千元,與上年度同 +。 +4.協助推行政務提高管考功能 100千元,與 +上年度同。 +5.委託設計及購置電腦軟體 1,168千元,較 +上年度減列全球資訊網站改版及跨平台整 +合系統建置等經費 292千元。 +6.人員訓練及電腦設備維護 1,800千元,與 +上年度同。" +2007,9036012000,20501000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動與蒙古族聚居地區之雙向交流 5,394 +千元,較上年度減列補助臺灣與蒙古族聚 +居地區各界人士互訪、研究及辦理各項交 +流活動經費 1,586千元。 +2.在臺蒙胞聯繫與生活輔導 450千元,與上 +年度同。 +3.輔導蒙古青年接受教育 6,210千元,較上 +年度增列補助蒙籍公費生機票及學雜費等 +經費 2,940千元。 +4.輔導蒙古青年來臺研習中華文化及中文 1 +,195千元,較上年度減列補助經費 1,368 +千元。 +5.辦理蒙古與俄羅斯地區專業人才訓練及進 +修 7,252千元,較上年度減列行政管理及 +司法專業研習等經費 1,083千元。" +2007,9036013000,17050000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動與藏族聚居地區之雙向交流 5,637千 +元,與上年度同。 +2.加強聯繫海外藏族團體暨輔導藏族青年接 +受教育 7,408千元,較上年度減列藏族人 +道救援等經費 370千元。 +3.在臺藏胞聯繫與生活輔導暨國內藏傳佛教 +團體聯繫輔導 4,005千元,較上年度減列 +藏傳佛教文化交流暨研習活動等經費1,03 +0千元。" +2007,9036017000,2846000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,推動蒙藏研究,邊政支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.舉辦蒙藏現況研討會 662千元,較上年度 +減列辦理學術研討會議等經費 761千元。 +2.鼓勵蒙藏研究及交流 439千元,較上年度 +減列學者交流互訪經費 514千元。 +3.培養國內蒙藏研究人才 300千元,較上年 +度減列獎助大專院校開設蒙藏教學課程等 +經費 216千元。 +4.強化蒙藏現況之研判 1,445千元,較上年 +度減列辦理蒙藏報紙期刊資料回溯、掃瞄 +、建檔等經費 75千元。" +2007,9036019800,594000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,16.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,5336015000,16146000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙藏文化業務,文化支出,16.1.6,"���年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.發揮蒙藏文化中心社教功能 5,114千元, +較上年度增列蒙藏文化中心展場裝修等經 +費 1,863千元。 +2.舉辦認識蒙藏藝文活動 5,960千元,與上 +年度同。 +3.輔導民間社團舉辦蒙藏文化教育活動 727 +千元,較上年度減列補助蒙藏團體辦理活 +動等經費 39千元。 +4.編印「蒙藏之友」雜誌對海內外廣為宣傳 + 1,040千元,較上年度減列稿費及翻譯費 +等 160千元。 +5.整編蒙古暨西藏檔案資料 1,610千元,較 +上年度減列檔案印製等經費 1,190千元。 +6.蒙藏文化深入民間推廣活動 1,695千元, +較上年度增列各地文化中心、學校舉辦蒙 +藏文化活動等經費 269千元。" +2007,4139010100,357407000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費 302,561千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費 4,000千元。 +2.基本行政工作維持費40,917千元,較上年 +度減列特別費等93千元。 +3.資訊管理與維護經費13,929千元,較上年 +度減列購置資訊軟硬體設備等經費 3,294 +千元。" +2007,4139011000,138534000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費36,2 +99千元,較上年度增列業務經費 113千元 +。 +2.召開僑務委員會議經費16,238千元,與上 +年度同。 +3.舉辦僑務工作研討會及邀訪活動經費14,7 +10千元,較上年度減列舉辦各地僑務工作 +研討會等經費 4,000千元。 +4.落實僑務工作增進溝通服務經費30,180千 +元,較上年度減列輔助華僑團體拓展僑務 +工作等經費 7,660千元。 +5.僑胞參與國家節慶與接待服務經費31,020 +千元,較上年度增列車輛租金等經費 1,2 +16千元。 +6.輔導全僑民主和平團結活動經費 9,119千 +元,較上年度減列 3,000千元。 +7.華僑證照業務經費 968千元,較上年度減 +列35千元。" +2007,4139012400,162658000,華僑文化社教及海外青年活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,17.1.3.1, +2007,4139012500,65576000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,17.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費 5,318 +千元,較上年度減列接送抵台新僑生等經 +費 350千元。 +2.在學僑生輔導與照顧經費55,142千元,較 +上年度減列辦理僑生傷病醫療保險及全民 +健康保險等經費 1,987千元。 +3.畢業僑生聯繫與輔導經費 5,116千元,較 +上年度減列辦理歡送應屆畢業僑生活動等 +經費 433千元。" +2007,4139012600,221481000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑通訊業務,僑務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.發行宏觀周報及宏觀影音電子報經費51,8 +34千元,較上年度增列製作專案資訊網頁 +等經費24,454千元。 +2.辦理台灣宏觀影音頻道業務經費 169,647 +千元,較上年度減列剪輯及製作專案節目 +等經費42,661千元。" +2007,4139012700,63834000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海外華人經濟資訊彙編並鼓勵華僑回國投 +資經費10,405千元,較上年度減列邀請海 +外僑商返國考察投資商機等經費 902千元 +。 +2.培訓華商經貿人才協助僑營企業發展經費 +27,957千元,較上年度減列輔助僑商緊急 +災變及創業專案貸款所需利息及手續費等 + 762千元。 +3.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費23 +,026千元,較上年度減列辦理世界華商經 +貿會議等經費 737千元。 +4.加強辦理海外僑民人口統計經費 2,446千 +元,較上年度減列購置電腦及資料儲存設 +備等經費 204千元。" +2007,4139019800,13127000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,17.1.7,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,5139012300,187884000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,17.1.8.1, +2007,5142010500,1263200000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,18.1.1,"本年度預算數1,263,200千元,係各榮民總 +醫院臨床教學研究經費,較上年度減列15,6 +13千元。" +2007,5142010700,210464000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,18.1.2,"本年���預算數之內容與上年度之比較如下: +1.退除役官兵就學獎助經費118,297千元, +較上年度減列榮民就學補助等經費21,419 +千元。 +2.榮民職業技術訓練經費62,067千元,較上 +年度減列委外辦理榮民職訓等作業經費3, +712千元。 +3.新增辦理無職榮民暨外籍及大陸配偶生活 +狀況調查經費30,100千元。" +2007,6142010400,9535000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.榮民健康保險經費4,822,551千元,較上 +年度減列6,542千元。 +2.榮眷健康保險經費1,956,282千元,較上 +年度增列6,455千元。 +3.榮民健保部分負擔醫療經費2,756,167千 +元,較上年度減列424,913千元。" +2007,6242010900,747587000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,18.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費88,925千元,較上年 +度減列水電費及其他業務租金等7,316千 +元,增列房屋建築養護費與機械及雜項設 +備費等6,504千元,計淨減812千元。 +2.清寒榮民子女就學補助經費95,375千元, +較上年度增列8,900千元。 +3.志工服務照護榮民經費120,780千元,較 +上年度增列榮民志工服務作業及外訪補助 +費5,016千元。 +4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 +經費369,907千元,較上年度減列1千元。 +5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費72,6 +00千元,較上年度減列4,500千元。" +2007,6342010100,3538277000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,18.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,331,130千元,較上年度減 +列職員10人、技工14人、工友43人及駐衛 +警19人之人事費65,099千元,退休給付與 +優惠存款利息補助11,214千元,合共減列 +76,313千元。 +2.基本行政工作維持費115,156千元,較上 +年度減列一般事務費及房屋建築養護費等 +36,718千元,增列水電費及雜項設備費等 +16,027千元,計淨減20,691千元。 +3.幹部在職及役男替代役訓練經費9,314千 +元,較上年度減列訓練作業經費2,409千 +元。 +4.辦理統計與資訊管理作業經費82,677元, +較上年度減列教育訓練費及資訊設備費等 +4,750千元,增列建置國有財產系統及高 +速網路設備費等7,540千元,計淨增2,790 +千元。" +2007,6342010200,110616000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵輔導業務,福利服務支出,18.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔導與管理9,985千元,較上年度減列榮 +民糾紛調處等輔導作業經費13,715千元。 +2.政令宣導與溝通55,000千元,較上年度減 +列榮光周刊印製及發行等經費744千元。 +3.文教宣慰與榮民節活動8,772千元,較上 +年度減列辦理榮民節活動等經費2,647千 +元。 +4.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談經費11,0 +29千元,較上年度增列辦理外籍與大陸配 +偶生活照顧輔導及認識台灣座談等經費3, +260千元。 +5.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業經 +費7,692千元,較上年度增列遺產管理等 +經費1,050千元。 +6.海內外退伍軍人聯繫作業經費18,138千元 +,較上年度增列一般事務費及滯留海外榮 +民榮眷急難救助經費等3,740千元。" +2007,6342010300,2668059000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,18.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對榮民及特定醫療體系之補助1,988,741 +千元,較上年度減列補助各級榮民醫院人 +事費等135,160千元。 +2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務369,36 +3千元,較上年度減列病患服務員勞力外 +包等經費13,435千元。 +3.各級榮民醫院營運督導管理35,131千元, +較上年度減列房屋建築養護費及國內旅費 +等2,440千元,增列全人健康照護計畫等 +經費18,571千元,計淨增16,131千元。 +4.社區醫療服務及居家護理作業96,655千元 +,較上年度增列支援社區群體醫療補助經 +費29,869千元。 +5.廢水廢棄物及環境保護作業41,627千元, +較上年度增列污水處理及廢棄物設備汰換 +等經費3,227千元。 +6.醫事人力培訓與專業教育訓練81,580千元 +,較上年度減列公費生之培育經費7,138 +千元。 +7.新增老人醫學研究與醫療54,962千元。" +2007,6342010600,95000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,18.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.林區及各農場經營管理經費81,437千元, +較上年度增列補助各農場管理作業經費31 +,212千元。 +2.國家農場國土復育計畫經費13,563千元, +較上年度減列58,860千元。" +2007,6342010800,16278397000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,18.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費444,335千元,較上 +年度減列其他業務租金及稅捐規費等6,93 +6千元,增列水電費、養護勞力外包及設 +備購置經費等19,782千元,計淨增12,846 +千元。 +2.就養榮民生活等經費15,784,462千元,較 +上年度減列就養榮民生活費711,752千元 +,增列燃料費5,556千元,計淨減706,196 +千元。 +3.就養榮民養護材料費23,000千元,較上年 +度減列1,612千元。 +4.就養榮民文康活動及住院年節慰問26,600 +千元,較上年度減列50千元。" +2007,6342018100,98245000,國軍退除役官兵安置基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,非營業特種基金,福利服務支出,18.1.10.1, +2007,6342019000,766661000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,18.1.11.1, +2007,6342019800,80000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,18.1.12,仍照上年度預算數編列。 +2007,7642019600,100798000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,18.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.官兵一次退除役給付4,348,238千元,較 +上年度增列一次退伍金等經費180,658千 +元。 +2.大陸已退來台軍官給付半俸69,439千元, +較上年度減列12,307千元。 +3.退休及贍養官兵薪給75,113,305千元,較 +上年度減列退休俸及生活補助費756,748 +千元。 +4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,842,45 +0千元,較上年度減列36,213千元。 +5.退休及贍養官兵眷屬各項補助18,869,156 +千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 +助等經費2,593,820千元。 +6.國軍單身退除役官兵宿舍服務與管理16,7 +86千元,較上年度減列2,960千元。 +7.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰 +問金5,000千元,較上年度減列1,500千元 +。 +8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金533, +626千元,較上年度增列73,626千元。" +2007,7742019700,48000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,18.1.14,"本年度預算數係辦理退除業務作業經費,與 +上年度同。" +2007,5245010100,399460000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,一般行政,科學支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費317,168千元,較上年度減列 +職員1人、駕駛1人、約僱人員2人之人事 +費7,648千元,增列退休退職給付經費1,2 +00千元,計淨減6,448千元。 +2.基本行政工作維持費16,571千元,較上年 +度減列辦公室整修經費30,000千元,水電 +及印刷等經費5,529千元,合共減列35,52 +9千元。 +3.資訊管理經費65,721千元,較上年度減列 +個人電腦及週邊設備等經費1,736千元。" +2007,5245012100,1626800000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,19.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.財團法人國家同步輻射研究中心之建立與 +發展經費272,505千元,較上年度增列創 +立基金40,000千元,捐贈財產222,505千 +元,合共增列262,505千元。 +2.財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護 +經費1,104,295千元,較上年度減列加速 +器光源運轉維護、光束線運轉維護與建造 +及機電溫控設施等經費70,668千元,增列 +科學實驗站運轉維護與建造及新加速器科 +技研發等經費73,358千元,計淨增2,690 +千元。 +3.新增台灣光子源同步加速器興建計畫經費 +250,000千元。" +2007,5245012200,7101132000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,19.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.財團法人國家實驗研究院之建立與發展經 +費1,868,900千元,較上年度減列捐贈財 +產963,401千元,增列創立基��18,500千 +元、院務運作經費90,000千元,計淨減85 +4,901千元。 +2.太空科技發展經費1,562,518千元,較上 +年度減列後續遙測衛星計畫及衛星運轉維 +持等經費862,443千元,增列探空火箭計 +畫、國際合作及太空科學計畫等經費143, +672千元,計淨減718,771千元。 +3.高速計算與網路應用研究經費964,623千 +元,較上年度減列中科格網維運中心建築 +工程、科學應用軟體及亞太中樞計畫等經 +費120,775千元。 +4.晶片設計實作計畫229,097千元,較上年 +度減列IC晶片系統設計之研究環境、前瞻 +晶片及異質整合環境與技術、技術交流與 +成果推廣、南部晶片系統設計研發能量等 +經費12,061千元。 +5.奈米製造研究與核心設施服務計畫465,00 +0千元,較上年度減列核心設施運作、人 +才培訓、技術服務、業務推廣及奈米元件 +技術研發等經費22,805千元。 +6.地震工程之運作及發展225,585千元,較 +上年度增列隔震元件性能測試實驗室擴建 +經費4,577千元。 +7.建構全國實驗動物資源服務中心474,541 +千元,較上年度增列南科分中心新建工程 +與人力儲備訓練、實驗動物國際認證協會 +現場認證規費及竹北分中心評估等經費96 +,769千元。 +8.科技政策研究與資訊服務230,000千元, +較上年度減列國家科技政策人才延攬與培 +育、資料庫建置及書刊等經費68,163千元 +。 +9.精密儀器發展288,000千元,較上年度減 +列儀器科技研發成果推廣、精密儀器研究 +發展等經費14,245千元。 +10.強化災害防救科技研發與落實計畫148,7 +18千元,較上年度增列研發推動及政策與 +任務導向專案、災害防救技術支援工作及 +研發成果落實應用等經費21,419千元。 +11.新增海洋研究船新建計畫經費644,150千 +元。" +2007,5245018100,27579101000,國家科學技術發展基金,國家科學委員會主管,國家科學委員會,非營業特種基金,科學支出,19.1.4.1, +2007,5245019800,1510000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,第一預備金,科學支出,19.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,5145101100,334063000,行政管理,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,19.2.1.1, +2007,5245100100,257600000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費237,413千元,較上年度核實 +減列人事費6,987千元。 +2.基本行政工作維持費20,187千元,較上年 +度增列文具用品及電話交換機租金等經費 +1,441千元。" +2007,5245101000,127662000,綜合企劃,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,19.2.3.1, +2007,5245101400,207921000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,中部科學工業園區開發籌備處,科學支出,19.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持96,266千元,較上年度增列職員 +16人之人事費及員工薪俸晉級差額等經費 +17,047千元。 +2.基本行政工作維持20,850千元,較上年度 +增列委外辦理客服中心、駕駛人力外包、 +水電及郵資等經費1,506千元。 +3.企劃投資業務27,109千元,較上年度減列 +園區週邊產官學相關研究、廠商光電技術 +人才委外培訓及資訊設備等經費5,430千 +元,增列補助大專院校辦理人才培訓經費 +6,600千元,計淨增1,170千元。 +4.勞資及工商業務24,771千元,較上年度增 +列委託辦理園區環境監測、勞工安全衛生 +等經費4,007千元。 +5.營建及建管業務38,925千元,較上年度減 +列台中基地第三期擴建計畫等經費11,272 +千元。" +2007,5245101500,940748000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,19.2.5,"本年度預算數940,748千元,較上年度減列 +台灣大學管理費、生醫園區規劃及技術服務 +委託案等經費50,146千元,增列租用宣傳廣 +告看板、國內外招商會及園區公共設施工程 +等經費165,894千元,計淨增115,748千元," +2007,5245108100,2113000000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,19.2.6.1, +2007,5245109800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,19.2.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2007,5245200100,192342000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局,一般行政,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持���149,041千元,較上年度增列 +職員2人及聘用2人之人事費及員工薪俸晉 +級差額等經費4,179千元。 +2.基本行政工作維持費43,301千元,較上年 +度減列水電費等2,379千元,增列辦公室 +清潔等經費1,410千元,計淨減969千元。" +2007,5245201000,40877000,綜合企劃,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局,園區業務推展,科學支出,19.3.2.1, +2007,5245208100,849900000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局,非營業特種基金,科學支出,19.3.3.1, +2007,5245209800,1442000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局,第一預備金,科學支出,19.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5248010100,310475000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費281,654千元,較上年度增列 +職員6人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +勞保、全民健保保險費補助等6,912千元 +。 +2.基本行政工作維持費21,949千元,較上年 +度減列行政業務視察及辦公室設備等經費 +1,518千元。 +3.規劃及管理電腦系統經費6,872千元,較 +上年度增列網站及線上簽核系統維護費等 +274千元。" +2007,5248011000,13023000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,20.1.2.1, +2007,5248019000,0,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,20.1.3.1, +2007,5248019800,634000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,20.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,7148100100,52107000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,20.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費47,432千元,較上年度核實減 +列人事費340千元。 +2.基本行政工作維持費4,675千元,較上年 +度減列通訊、電話等經費306千元,增列 +臨時人員酬金及房屋建築養護等經費459 +千元,計淨增153千元。" +2007,7148101000,600000,天然游離輻射偵測,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,20.2.2.1, +2007,7148109800,100000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,20.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2007,7148200100,60141000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,265千元,較上年度核實減 +列人費費769千元。 +2.基本行政工作維持費2,526千元,較上年 +度減列水電、通訊、房屋建築養護等經費 +589千元。 +3.規劃及管理電腦系統350千元,較上年度 +減列汰換資訊設備等經費715千元。" +2007,7148201000,3320000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,20.3.2.1, +2007,7148209000,630000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般建築及設備,環境保護支出,20.3.3.1, +2007,7148209800,196000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5248300100,1331322000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,297,454千元,較上年度減 +列法定編制人員待遇、加班值班費等經費 +13,350千元。 +2.基本行政工作維持費33,868千元,較上年 +度減列建置國有公用財產管理系統、公文 +電子化作業等經費4,112千元。" +2007,5248301200,26941000,綜合計畫,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技計畫管考、設施運轉維護及安全,科學支出,20.4.2.1, +2007,5248302100,139409000,輻射應用科技研究,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,20.4.3.1, +2007,5248303000,128690000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣核能技術應用,科學支出,20.4.4,"本年度預算數128,690千元,係辦理推廣核 +能技術應用經費,以服務收入支應,較上年 +度增列技術移轉及服務等經費16,192千元。" +2007,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,20.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,5251011200,726923000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業生物技術研發經費221,849千元,較 +上年度增列加強生物技術國家型計畫等經 +費33,877千元。 +2.畜牧業科技研發經費36,086千元,較上年 +度減列提升飼料、牧草品質及檢測技術等 +經費22,754千元。 +3.食品科技研發經費45,333千元,較上年度 +減列優良農產品驗證及相關技術研究等經 +費5,022千元。 +4.農業科技研發經費24,622千元,較上年度 +減列國際農業科技合作等經費7,354千元 +。 +5.農業產業發展政策研究經費27,192千元, +較上年度減列促進農地資源永續利用與管 +理之研究等經費4,078千元。 +6.農業創新與推廣管理研究經費18,357千元 +,較上年度減列農業推廣體系及人力資源 +之研究等經費2,783千元。 +7.林業科技研發經費13,051千元,較上年度 +減列應用遙測技術於森林資源調查等經費 +16,818千元。 +8.農業電子化經費94,577千元,較上年度增 +列建構RFID與二維條碼於農產品安全追溯 +管理之策略研究及應用等經費65,527千元 +。 +9.農漁牧產業自動化經費8,079千元,較上 +年度減列研發自動化辨識系統應用於精準 +化管理等經費2,891千元。 +10.農業環境科技研發經費6,526千元,較上 +年度減列應用生物製劑於除臭之評估等經 +費6,174千元。 +11.加強生物多樣性及資源保育利用研究經 +費13,347千元,較上年度減列農田水利生 +態環境資訊蒐集調查及資料庫建置等經費 +3,621千元。 +12.加強水資源利用研究經費11,059千元, +較上年度減列農業水資源經營技術之研究 +等經費3,511千元。 +13.農業科技管理經費206,845千元,較上年 +度增列強化農業科技園區研發及提升農企 +業技術等經費111,247千元。" +2007,5651010100,600478000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費507,638千元,較上年度減列 +駕駛4人之人事費2,267千元,增列員工薪 +俸晉級差額等經費5,596千元,計淨增3,3 +29千元。 +2.基本行政工作維持費90,141千元,較上年 +度減列汰換四輪傳動車4輛等經費7,911千 +元,增列汰換首長座車1輛經費1,200千元 +,計淨減6,711千元。 +3.農業法規管理及訴願審議經費2,699千元 +,較上年度減列資訊軟硬體設備費等438 +千元。" +2007,5651011000,2496970000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,21.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費301,586千元,較上年度減 +列農產品產銷失衡緊急處理等經費43,634 +千元。 +2.科技管理經費35,670千元,較上年度減列 +推動農業科技研發成果運用及培訓跨領域 +科技管理人才等經費6,304千元。 +3.農田水利管理經費189,097千元,較上年 +度減列灌溉水質改善推動等經費5,693千 +元。 +4.畜牧管理經費444,375千元,較上年度增 +列家畜保險業務等經費19,586千元。 +5.輔導推廣經費1,138,041千元,較上年度 +減列輔導農民團體開發多元化業務等經費 +612,212千元。 +6.國際農業諮商與合作經費266,522千元, +較上年度增列加強國際組織技術合作等經 +費8,446千元。 +7.農業統計調查經費41,293千元,較上年度 +減列畜牧調查統計及農業綜合調查等經費 +6,750千元。 +8.農業生物技術園區管理經費80,386千元, +較上年度減列通關簽審作業系統等經費10 +,029千元。" +2007,5651011100,17892739000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動地區農業整體發展示範計畫經費116, +140千元,較上年度減列臺灣農特產品供 +應鏈整合發展示範等經費19,222千元。 +2.推動農業經營企業化營造優質產銷環境經 +費96,000千元,較上年度減列農業價值鏈 +標竿研習等經費1,750千元。 +3.推動農業經營管理資訊化經費68,690千元 +,較上年度減列推動農業數位化及全球農 +業資訊服務網推廣等經費11,620千元。 +4.加強CAS優良農產品標章制度之管理與 +宣導經費35,331千元,較上年度減列CA +S優良食品推廣工作及各式展售促銷活動 +等經費8,635千元。 +5.臺灣蘭花生物科技園區經費347,000千元 +,較上年度增列園區開發建設等經費47,0 +00千元。 +6.國家花卉園區經費95,000千元,較上年度 +減列園區開發建設等經費105,000千元。 +7.嘉義香草藥草生物科技園區經費691,100 +千元,較上年度增列園區開發建設等經費 +491,100千元。 +8.加強農田水利建設計畫經費3,857,305千 +元,較上年度增列農田水利設施興辦及更 +新改善等經費635,317千元。其中雲林縣 +境高鐵沿線3公里寬範圍內公有合法水井 +封移實施計畫總經費363,950千元,��4年 +辦理,除94至95年度已編列126,170千元 +外,本年度續編第3年經費131,260千元, +較上年度增列7,890千元。 +9.鄉村新風貌計畫經費607,000千元,較上 +年度增列發展休閒農業經費23,800千元。 +10.屏東農業生物技術園區總經費8,300,000 +千元,分年辦理,除92至95年度已編列3, +065,555千元外,本年度續編第5年經費1, +356,690千元,較上年度增列501,784千元 +。 +11.補助農業發展基金辦理收購稻穀差價補 +貼、農漁民子女就學獎助學金及農田水利 +會會費補助等經費9,536,705千元,係配 +合立法院審議95年度中央政府總預算案所 +作決議,由投資經費調整改列補助經費。 +12.補助農業天然災害救助基金辦理農業天 +然災害現金救助等經費1,085,778千元, +係配合立法院審議95年度中央政府總預算 +案所作決議,由投資經費調整改列補助經 +費。" +2007,5651018100,402526000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,21.1.5.1, +2007,5651019800,17408000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,21.1.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,6351012400,42062742000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,21.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.執行老年農民福利津貼核發業務經費31,2 +02千元,與上年度同。 +2.發放老年農民福利津貼經費42,031,540千 +元,較上年度核實減列791,662千元。" +2007,5251021300,84838000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.林業科技研發經費54,750千元,較上年度 +減列森林永續經營技術研發等經費8,530 +千元。 +2.加強生物多樣性及資源保育利用研究經費 +30,088千元,較上年度減列生物多樣性監 +測之研究等經費31,894千元。" +2007,5651020100,2427943000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,132,423千元,較上年度增 +列技工、工友退職金及員工薪俸晉級差額 +等經費29,980千元。 +2.基本行政工作維持費295,520千元,較上 +年度減列房屋修繕及整建工程等經費6,17 +4千元。" +2007,5651021000,289964000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,21.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.林業文化園區經費40,000千元,較上年度 +減列大製材廠整建等經費54,000千元。 +2.野生物保育249,964千元,較上年度減列 +生物資源應用技術開發等經費31,316千元 +。" +2007,5651021100,4774290000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,21.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林生態系經營經費274,000千元,較上 +年度增列台灣全區航遙測資料庫建置等經 +費113,684千元。 +2.林地與森林保護經費239,600千元,較上 +年度減列國有林班地之地籍登記規費等96 +,900千元。 +3.棲地保育經費193,800千元,較上年度增 +列保護區經營管理及設施改善等經費24,6 +50千元。 +4.厚植森林資源經費1,476,190千元,較上 +年度減列育苗等經費71,760千元。 +5.國有林治理與復育經費839,200千元,較 +上年度增列集水區整治等經費103,800千 +元。 +6.生態旅遊系統建置發展經費650,500千元 +,較上年度增列整建全國步道系統等經費 +23,050千元。 +7.國土復育策略方案暨行動計畫經費1,000, +000千元,較上年度減列草嶺紀念碑地上 +物補償等經費38,960千元。 +8.補助林務發展及造林基金辦理造林檢測及 +查核等經費101,000千元,係配合立法院 +審議95年度中央政府總預算案所作決議, +由投資經費調整改列補助經費。" +2007,5651028100,877000000,農業特別收入基金,農業委員會主管,林務局,非營業特種基金,農業支出,21.2.5.1, +2007,5651029800,5459000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,21.2.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,5251031000,28519000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.集水區治理與生態工法研究經費16,273千 +元,較上年度減列山坡地生態工法研究等 +經費9,440千元。 +2.坡地管理監測及防災應變研究經費5,436 +千元,較上年度減列土石流警戒技術提昇 +研究經費2,852千元。 +3.農村景觀及人力培訓研究經費6,810千元 +,較上年度減列農村景觀營造模式研究等 +經費4,340千元。" +2007,5651030100,642686000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費485,681千元,較上年度增列 +其他給與等經費74千元。 +2.基本行政工作維持費32,205千元,較上年 +度減列資訊軟硬體設備等經費7,280千元 +。 +3.農村及坡地保育管理經費124,800千元, +較上年度減列農村地區環境景觀改善等經 +費43,500千元,增列第一工程所增建北部 +地區土石流防災應變、混凝土試驗抗壓、 +植生材料及機具倉儲工程等經費49,200千 +元,計淨增5,700千元。" +2007,5651031000,2433871000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,21.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強山坡地水土保持經費1,214,127千元 +,較上年度減列治山防災、環境綠美化等 +經費1,781,171千元。 +2.營造農村新風貌經費937,239千元,較上 +年度減列獎助營造農村新風貌等經費17,9 +19千元。 +3.國土復育策略方案暨行動計畫經費282,50 +5千元,較上年度減列水庫集水區水土保 +育等經費430,375千元。" +2007,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,21.3.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,5251041000,444423000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物品種改良與蒐集經費119,291千元, +較上年度減列台灣保健植物遺傳資源之收 +集、調查及保育等經費673千元。 +2.作物栽培及採後處理技術研究經費150,20 +9千元,較上年度增列建立土壤與植體營 +養診斷技術、農產品安全追溯管理之策略 +研究及應用等經費20,136千元。 +3.植物保護技術研究經費67,675千元,較上 +年度增列生質能源及休耕輪作作物疫病蟲 +害管理模式之建立等經費1,651千元。 +4.農業生物技術研究經費63,559千元,較上 +年度減列農業生物技術國家型計畫等經費 +33,446千元。 +5.農業技術服務經費43,689千元,較上年度 +減列數位導覽系統在農業生態旅遊之應用 +等經費472千元。" +2007,5651040100,517634000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費431,334千元,較上年度增列 +研究人員專業加給調整差額及其他給與等 +經費2,125千元。 +2.基本行政工作維持費81,600千元,較上年 +度減列更新高效能公共空調消防設施等經 +費1,277千元。 +3.國土資訊系統經費4,700千元,較上年度 +減列土壤資料庫系統擴展與國土保安之應 +用等經費2,741千元。" +2007,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,21.4.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,5251051000,200380000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,21.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.林業領域科技試驗研究經費118,090千元 +,較上年度減列水土資源之經營與保育及 +森林碳吸存研究等經費11,242千元。 +2.生物多樣性領域科技試驗研究經費51,518 +千元,較上年度增列森林與野生物遺傳資 +源保育及利用研究等經費1,092千元。 +3.E化領域科技試驗研究經費14,569千元, +較上年度減列農業資源與環境管理電子化 +應用研究等經費1,119千元。 +4.農業領域科技試驗研究經費2,057千元, +較上年度增列社區林業之國際合作等經費 +747千元。 +5.生物技術領域科技試驗研究經費14,146千 +元,較上年度減列利用台灣紅豆杉量產紫 +杉醇生產線之建立研究等經費3,544千元 +。" +2007,5651050100,358478000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,21.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費272,653千元,較上年度減列 +技工退職金等8,085千元。 +2.基本行政工作維持費81,987千元,較上年 +度增列原台灣科學教育館修護工程、陳列 +館電力設施遷移工程及森林保育大樓電力 +系統加強工程等經費29,147千元。 +3.解說教育與推廣經費3,838千元,較年度 +減列其他業務租金等經費110千元。" +2007,5651052000,79608000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,試驗林與生態系示範經營監測,農業支出,21.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.試驗林生態系示範經營計畫69,608千元, +較上年度減列扇平生態園設施維護等經費 +3,596千元。 +2.林道及聯外道路維護整建計畫10,000千元 +���與上年度同。 +3.上年度辦理全國植物園系統之整建與經營 +預算業已編竣,所列235,913千元如數減 +列。" +2007,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,21.5.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,5251061200,236637000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,21.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海洋漁業資源調查與研究經費50,613千元 +,較上年度減列台灣周邊海域漁場環境監 +測等經費9,349千元。 +2.水產養殖技術研究經費10,118千元,較上 +年度減列臺灣常見細菌性魚病快速診斷套 +組之研發等經費1,624千元。 +3.水產生物技術研究經費28,915千元,較上 +年度減列鮪類種魚培育技術之研發等經費 +9,915千元。 +4.水產物之處理與加工研究經費12,219千元 +,較上年度減列海洋深層水在飲品、天然 +鹽和肌膚保養品之應用研究等經費2,109 +千元。 +5.水產資訊整合與運用研究經費9,805千元 +,較上年度減列臺灣漁業技術知識加值應 +用研究等經費222千元。 +6.淡水生物養殖研究經費20,296千元,較上 +年度增列重要養殖魚類上市前之肉質改進 +研究等經費4,067千元。 +7.海水生物養殖研究經費52,963千元,較上 +年度減列基因轉殖水產生物田間隔離試驗 +設施建置等經費57,062千元。 +8.沿近海資源調查與研究經費16,419千元, +較上年度增列台灣西南部及東部沿近海鮪 +旗魚類標識放流之研究等經費1,998千元 +。 +9.東部海洋生物資源研究經費15,963千元, +較上年度增列台灣東部海域鰹魚及鮪類小 +型魚資源調查與評估等經費2,778千元。 +10.澎湖海洋生物資源研究經費19,326千元 +,較上年度增列大型海藻海中造林之研究 +等經費5,826千元。" +2007,5651060100,428680000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,21.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費309,131千元,較上年度減列 +職員1人及技工3人之人事費3,445千元, +退休離職儲金及全民健保保險費補助等經 +費5,005千元,合共減列8,450千元。 +2.基本行政工作維持費81,799千元,較上年 +度增列澎湖海洋生物研究中心興建管理大 +樓等經費9,202千元。 +3.新增漁業試驗船新建計畫,總經費200,00 +0千元,分2年辦理,本年度編列第1年經 +費37,750千元。" +2007,5651061100,35000000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,國家水產生物種原庫,農業支出,21.6.3,"籌建國家水產生物種原庫─台東支庫計畫, +總經費990,000千元,分8年辦理,除95年度 +已編列15,200千元外,本年度續編第2年經 +費35,000千元,較上年度增列19,800千元。" +2007,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,21.6.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,5251071000,231132000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,21.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.畜產科學研究經費157,297千元,較上年 +度增列種畜禽生產履歷及基因條碼整合應 +用等經費4,671千元。 +2.畜產技術研究經費73,835千元,較上年度 +增列草食家畜與芻料有機生產研究等經費 +2,246千元。" +2007,5651070100,396118000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,21.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費357,502千元,較上年度減列 +技工3人之人事費等8,956千元。 +2.基本行政工作維持費38,616千元,較上年 +度增列水電等經費1,712千元。" +2007,5651072000,92000000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,科技基礎建設,農業支出,21.7.3,"畜產試驗所科技研發基礎設施建設,總經費 +608,700千元,分8年辦理,除90至95年度已 +編列373,845千元外,本年度續編第7年經費 +92,000千元,較上年度減列26,845千元。" +2007,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,21.7.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,5251081200,223713000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,21.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 +發經費137,565千元,較上年度減列檢驗 +實驗室水電等經費833千元。 +2.動物用藥品檢定技術研發經費86,148千元 +,較上年度減列整建畜舍等經費2,208千 +元。" +2007,5651080100,173717000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,21.8.2,"本年度預算數之內容��上年度之比較如下: +1.人員維持費109,259千元,較上年度減列 +技工、工友退職金等3,496千元。 +2.基本行政工作維持費64,458千元,較上年 +度增列興建獸醫防疫技術展示中心經費12 +,320千元。" +2007,5651089800,755000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,21.8.3,本年度預算數較上年度增列如數。 +2007,5251091000,174751000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,21.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.殘毒管制研究經費39,924千元,較上年度 +減列提升農作物病蟲害防治安全用藥技術 +研究等經費4,591千元。 +2.應用毒理研究經費25,870千元,較上年度 +減列農產保健食品調節血脂肪之動物模式 +評估等經費220千元。 +3.農藥化學研究經費19,462千元,較上年度 +增列農藥品質檢測及安全使用評估技術開 +發等經費333千元。 +4.生物藥劑研究經費30,799千元,較上年度 +增列本土植物保護用微生物有用基因之選 +殖與轉殖應用等經費5,525千元。 +5.農藥應用研究經費22,341千元,較上年度 +減列安全長效植物防疫產品及其使用技術 +之開發研究等經費346千元。 +6.公害防治研究經費18,786千元,較上年度 +減列探討公害污染對作物及農業環境之影 +響等經費34千元。 +7.技術服務與輔導研究經費17,569千元,較 +上年度增列農產品安全管制及害物防治資 +訊系統建構等經費157千元。" +2007,5651090100,138889000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,21.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費126,536千元,較上年度增列 +研究人員專業加給調整差額等經費251千 +元。 +2.基本行政工作維持費12,353千元,較上年 +度增列汰購教育訓練中心空調系統及自動 +化系統開發等經費590千元。" +2007,5651092000,31629000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,21.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費24,364千 +元,較上年度增列戴奧辛微量化學檢驗實 +驗室建立等經費21,217千元。 +2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費4,924 +千元,較上年度增列建置實驗工廠等經費 +128千元。 +3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 +費2,341千元,較上年度減列推廣輔導農 +業及植物保護成果之應用等經費1,867千 +元。" +2007,5651099800,117000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,21.9.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,5251101000,95716000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,21.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.特有動物保育研究經費28,412千元,較上 +年度減列野生動物組織及遺傳物質資料庫 +之建立等經費7,387千元。 +2.特有植物保育研究經費27,459千元,較上 +年度減列數位化台灣植物誌及互動式檢索 +系統之研究等經費4,606千元。 +3.特殊生態系保育研究經費10,218千元,較 +上年度減列沿海濕地棲地劣化現狀之評估 +與保育策略之探討等經費11,909千元。 +4.野生物資源管理研究經費8,257千元,較 +上年度減列本土物種生活史及生態需求之 +調查研究及資料建立等經費762千元。 +5.生態教育推廣研究經費12,342千元,較上 +年度減列台灣原始觀音座蓮棲地微氣候之 +研究等經費615千元。 +6.試驗站經營研究經費9,028千元,較上年 +度減列試驗站生物資源監測及經營管理之 +研究等經費3,397千元。" +2007,5651100100,176434000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,21.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費129,207千元,較上年度增列 +研究人員專業加給調整差額等經費1,870 +千元。 +2.基本行政工作維持費47,227千元,較上年 +度增列野生動物復育及急救園區地下道工 +程等經費20,162千元。" +2007,5651109800,180000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,21.10.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,5251111000,72846000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,21.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.茶作技術改良經費29,543千元,較上年度 +增列茶樹育種快速選拔指標鑑定方法之研 +究等經費3,351千元。 +2.茶葉加工技術之試驗研究經費17,669千元 +,較���年度減列茶葉加工產品創新技術之 +研究等經費4,194千元。 +3.茶業機械試驗研究經費4,095千元,較上 +年度增列茶園機械試驗研究等經費265千 +元。 +4.茶業推廣與輔導經費9,838千元,較上年 +度增列優質安全茶葉產銷價值鏈資訊系統 +之開發等經費658千元。 +5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費11,701千 +元,較上年度增列茶葉安全管理模式之建 +立等經費1,413千元。" +2007,5651110100,150786000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,21.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費136,842千元,較上年度增列 +技工退職金、全民健保保險費補助及研究 +人員專業加給調整差額等經費1,706千元 +。 +2.基本行政工作維持費13,944千元,較上年 +度減列魚池分場日式建築景觀改善工程等 +經費2,716千元,增列汰換首長座車1輛經 +費630千元,計淨減2,086千元。" +2007,5651119800,200000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,21.11.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,5251121000,63558000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,21.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.種苗經營試驗與改良經費5,943千元,較 +上年度減列種子調製倉貯技術與嫁接苗之 +環境管理研究等經費302千元。 +2.品種改良研究經費12,755千元,較上年度 +增列蔬菜作物利用蜜蜂省工生產雜交種子 +之技術研究等經費1,997千元。 +3.繁殖技術研發應用經費16,399千元,較上 +年度增列優良觀賞植物種苗量產體系之建 +立等經費532千元。 +4.生物技術開發與應用經費17,096千元,較 +上年度增列木瓜性別相關基因之選殖等經 +費859千元。 +5.技術服務推廣經費3,802千元,較上年度 +減列休閒農場綠美化種苗資訊需求之研究 +等經費877千元。 +6.農場經營及種苗量產研究經費2,680千元 +,較上年度減列植物種苗產銷資訊管理系 +統建置等經費1,653千元。 +7.熱帶園藝作物試驗研究經費4,883千元, +較上年度減列耐熱抗病番茄新品系區域試 +作等經費1,120千元。" +2007,5651120100,140132000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,21.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費106,503千元,較上年度增列 +研究人員專業加給調整差額等經費1,263 +千元。 +2.基本行政工作維持費33,629千元,較上年 +度減列老舊電源供應及耗能設備改善等經 +費8,239千元,增列改善農場土壤理化性 +質經費1,680千元,計淨減6,559千元。" +2007,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,21.12.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,5251131200,85828000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,21.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物育種及栽培利用技術研發計畫經費46 +,794千元,較上年度減列綠竹筍、茭白筍 +採後處理技術研究等經費501千元,增列 +外銷盆花馴化及包裝貯運處理技術之研發 +等經費4,874千元,計淨增4,373千元。 +2.作物生產環境技術研發計畫經費20,870千 +元,較上年度減列農業機械研究與開發等 +經費2,511千元,增列小品盆花省工灌溉 +生產技術建立研究等經費2,500千元,計 +淨減11千元。 +3.農業推廣與農民輔導研究計畫經費8,958 +千元,較上年度增列農業創新與推廣等經 +費662千元。 +4.生物技術及遺傳資源與多樣性計畫經費9, +206千元,較上年度增列竹炭在蝴蝶蘭生 +產上之應用研究等經費820千元。" +2007,5651130100,147994000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,21.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費122,426千元,較上年度增列 +研究人員專業加給調整差額1,500千元, +員工薪俸晉級差額1,000千元,其他給與 +等經費292千元,合共增列2,792千元。 +2.基本行政工作維持費24,538千元,較上年 +度減列高低壓電力管線及系統汰線工程等 +經費9,247千元,增列蓄水池興建及晒場 +整修工程等經費9,420千元,計淨增173千 +元。 +3.新品種新技術推廣及產銷輔導經費1,030 +千元,較上年度減列補助農民團體及產銷 +班等經費5,000千元。" +2007,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,21.13.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,5251141000,34898000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,21.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技研發經費20,148千元,較上年度 +增列作物有機栽培技術及資材之開發研究 +等經費1,494千元。 +2.農業政策研究經費4,561千元,較上年度 +增列田媽媽經營之個案探討等經費420千 +元。 +3.防疫檢疫科技研發經費10,189千元,較上 +年度增列蜜蜂保護及養蜂技術改進之研究 +等經費1,345千元。" +2007,5651140100,98691000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,21.14.2,"本年度預算數內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費82,323千元,較上年度減列技 +工退職金1,320千元,增列員工薪俸晉級 +差額等經費1,489千元,計淨增169千元。 +2.基本行政工作維持費16,368千元,較上年 +度減列非消耗性物品等經費2,398千元, +增列慰問金12千元,計淨減2,386千元。" +2007,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,21.14.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,5251151000,137519000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,21.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費70,818千元,較上年度 +增列建構安全優質番石榴生產體系之研究 +等經費1,381千元。 +2.作物環境研究經費45,098千元,較上年度 +增列田間稻草處理機械化系統之研製等經 +費18,169千元。 +3.作物推廣研究經費14,434千元,較上年度 +減列休閒農業產業經營成效之研究等經費 +1,684千元。 +4.坡地農業研究經費7,169千元,較上年度 +減列建構優質國蘭外銷產銷體系之研究等 +經費449千元。" +2007,5651150100,140410000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,21.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費118,974千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、全民健保保險費補助 +及研究人員專業加給調整差額等經費1,98 +5千元。 +2.基本行政工作維持費21,436千元,較上年 +度減列埔里分場辦公廳舍整修等經費7,35 +0千元。" +2007,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,21.15.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,5251161000,109138000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,21.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費39,954千元,較上年度 +增列強化農業科技園區研發及農企業技術 +提升等經費13,378千元。 +2.作物環境研究經費33,634千元,較上年度 +減列農業生態系長期生態研究與應用等經 +費777千元。 +3.農業推廣研究經費10,132千元,較上年度 +減列提升臺南區木瓜產銷班競爭力、農業 +體驗活動與學校教育課程之互動對策等研 +究經費1,634千元。 +4.分場農業試驗研究經費25,418千元,較上 +年度增列水稻臺南11號安全生產標準體系 +之建立等經費23千元。" +2007,5651160100,169258000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,21.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費134,771千元,較上年度增列 +研究人員專業加給調整差額、技工退職金 +及全民健保保險費補助等經費6,663千元 +。 +2.基本行政工作維持費33,538千元,較上年 +度減列消耗性物品等經費525千元。 +3.農業經營輔導經費949千元,較上年度減 +列產銷輔導推廣等經費2,558千元。" +2007,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,21.16.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,5251171000,89767000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,21.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農園作物經費44,375千元,較上年度減列 +蓮霧貯運保鮮技術之研究等經費1,414千 +元。 +2.作物環境經費16,716千元,與上年度同。 +3.農業推廣經費7,256千元,與上年度同。 +4.旗南作物經費15,866千元,與上年度同。 +5.澎湖作物經費5,554千元,與上年度同。" +2007,5651170100,128644000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,21.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費94,276千元,較上年度減列技 +工2人之人事費1,104千元。 +2.基本行政工作維持費32,898千元,較上年 +度增列新場水電等經費9,641千元。 +3.農業經營輔導經費1,470千元,較上年度 +減列產銷輔導等��廣經費30千元。" +2007,5651171100,0,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農業發展,農業支出,21.17.3,"上年度辦理高雄區農業改良場遷場計畫預算 +業已編竣,所列244,055千元如數減列。" +2007,5651179800,200000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,21.17.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,5251181000,82598000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,21.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究31,124千元,較上年度增列 +作物育種、生產及採收後處理技術改良等 +經費542千元。 +2.作物環境研究19,323千元,較上年度增列 +農業資材科技研究發展等經費490千元。 +3.農業推廣研究14,100千元,較上年度增列 +農業推廣體系及人力資源之研究等經費95 +4千元。 +4.分場農業試驗研究18,051千元,較上年度 +增列果樹產業體質之改進等經費2,140千 +元。" +2007,5651180100,99982000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,21.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費84,757千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等1,796 +千元。 +2.基本行政工作維持費13,675千元,較上年 +度減列消耗性物品及雜項設備等經費1,14 +0千元。 +3.農業經營輔導經費1,550千元,較上年度 +減列產銷輔導等推廣經費50千元。" +2007,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,21.18.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,5251191000,53226000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,21.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費23,068千元,較上年度 +減列利用保健植物開發多樣化產品等經費 +3,970千元。 +2.作物環境研究經費16,429千元,較上年度 +增列番荔枝果園鼓風式靜電噴霧機及施藥 +技術之試驗研究等經費3,362千元。 +3.農業推廣研究經費4,153千元,較上年度 +減列探討臺東區各級農會轉型休閒農業之 +經營效益等經費1,094千元。 +4.果園管理研究經費9,576千元,較上年度 +增列提升品質與建立外銷鳳梨釋迦生產及 +運銷模式等經費1,098千元。" +2007,5651190100,87323000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,21.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費72,860千元,較上年度減列技 +工2人之人事費1,443千元,技工退職金及 +其他給與等經費1,647千元,增列研究人 +員專業加給調整差額及員工薪俸晉級差額 +等經費1,638千元,計淨減1,452千元。 +2.基本行政工作維持費13,513千元,較上年 +度減列試驗田排灌改善工程等經費5,699 +千元,增列駁崁及圍籬整建工程等經費5, +435千元,計淨減264千元。 +3.農業經營輔導經費950千元,較上年度減 +列產銷輔導等推廣經費1,350千元。" +2007,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,21.19.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2007,5251201200,154129000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,21.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.生物技術在水產養殖之應用經費4,933千 +元,較上年度減列水產養殖關鍵生物技術 +之研究經費3,289千元。 +2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費15 +,706千元,較上年度減列外來種水產生物 +影響評估研究等經費5,807千元。 +3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費79 +,326千元,較上年度減列強化漁獲統計資 +料分析品質之研究等經費3,314千元。 +4.水產品加工及品質安全檢測經費11,535千 +元,較上年度減列開發水產保健食品之研 +發等經費4,920千元。 +5.漁業經貿政策及制度研究經費10,627千元 +,較上年度增列強化國產優質安全漁產品 +行銷體系與制度之研究等經費6,182千元 +。 +6.漁業資訊之應用經費14,324千元,較上年 +度增列建構RFID與二維條碼於農產品安全 +追溯管理之策略研究及應用等經費4,677 +千元。 +7.國際漁業科技合作經費2,257千元,較上 +年度減列參與國際漁業組織研究經費967 +千元。 +8.漁業生產及管理自動化經費15,421千元, +較上年度增列VMS應用在沿近海漁船管理 +領域之研究等經費449千元。" +2007,5651200100,345224000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,21.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較��下: +1.人員維持費293,905千元,較上年度增列 +職員8人之人事費9,000千元,員工薪俸晉 +級差額等經費16,452千元,合共增列25,4 +52千元。 +2.基本行政工作維持費51,319千元,較上年 +度減列資訊服務費等104千元。" +2007,5651202000,1775616000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,21.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費42,214千元,較上年度減列 +資訊軟硬體設備等經費2,970千元。 +2.漁政管理經費353,762千元,較上年度減 +列補助巡護船建造等經費7,303千元。 +3.遠洋漁業管理經費924,995千元,較上年 +度減列執行相關魚種之資源評估等經費64 +,459千元,增列辦理減船措施經費878,07 +8千元,計淨增813,619千元。 +4.養殖漁業管理經費99,794千元,較上年度 +減列辦理鰻魚、吳郭魚、觀賞魚、水產種 +苗等重要產業輔導及處理疫情、寒害等經 +費30,034千元。 +5.遠洋漁業開發經費44,585千元,較上年度 +減列辦理漁船員訓練等經費1,640千元。 +6.休漁獎勵經費243,724千元,較上年度減 +列補助獎勵休漁經費6,051千元。 +7.漁業電臺管理經費66,542千元,較上年度 +增列員工薪俸晉級差額等經費2,004千元 +。" +2007,5651203000,4251575000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,21.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.漁業多元化經營建設第2期計畫,總經費7 +,060,290千元,分4年辦理,除94至95年 +度已編列3,036,249千元外,本年度續編 +第3年經費1,450,441千元,較上年度增列 +14,756千元。 +2.營造漁村新風貌經費94,400千元,較上年 +度增列辦理漁村社區發展規劃、漁村人才 +培訓及漁村資源調查評估等經費1,000千 +元。 +3.國土復育策略方案暨行動計畫,總經費1, +198,900千元,分4年辦理,除95年度已編 +列139,700千元外,本年度續編第2年經費 +153,200千元,較上年度增列13,500千元 +。 +4.補助漁業發展基金辦理漁業優惠用油差額 +補貼等經費2,553,534千元,係配合立法 +院審議95年度中央政府總預算案所作決議 +,由投資經費調整改列補助經費。" +2007,5651208100,0,農業特別收入基金,農業委員會主管,漁業署及所屬,非營業特種基金,農業支出,21.20.5.1, +2007,5651209800,1200000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,21.20.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,5251503000,373484000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,21.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: + +1.農業生物技術研發經費22,487千元,較上 +年度減列動物用疫苗關鍵生物技術開發等 +經費4,602千元。 +2.防疫檢疫科技研發經費326,406千元,較 +上年度增列重大人畜共通傳染病之防檢疫 +策略研究及推廣等經費116,526千元。 +3.檢疫產業電子化自動化經費24,591千元, +較上年度增列防疫檢疫電子化系統經費7, +561千元。" +2007,5651500100,651196000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,21.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費506,065千元,較上年度減列 +技工1人之人事費663千元,增列職員41人 +、聘用人員2人之人事費38,003千元,員 +工薪俸晉級差額及全民健保保險費補助等 +經費8,496千元,計淨增45,836千元。 +2.基本行政工作維持費145,131千元,較上 +年度減列辦公房舍租金等5,797千元。" +2007,5651501000,792327000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,21.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物防疫業務經費210,129千元,較上年 +度減列動物疾病防治及豬瘟口蹄疫撲滅等 +經費82,610千元。 +2.動物檢疫業務經費37,645千元,較上年度 +增列走私畜禽及其產品處理銷毀等經費10 +8千元。 +3.植物防疫業務經費116,908千元,較上年 +度減列全國性公共地野鼠共同防治等經費 +19,401千元。 +4.植物檢疫業務經費34,837千元,較上年度 +增列檢疫偵測犬隊訓練及管理等經費4,16 +4千元。 +5.企劃業務經費45,434千元,較上年度減列 +動植物檢疫中心營運管理等經費24,834千 +元。 +6.屠宰衛生檢查業務經費300,252千元,較 +上年度減列建立肉品市場拍賣豬隻統一編 +號系統等經費11,250千元。 +7.動植物防檢疫經費47,122千元,較上年度 +增列檢疫用藥品材料及動物隔離場焚燒用 +油等經費1,055千元。" +2007,5651509000,19986000,營建工程,農���委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,21.21.4.1, +2007,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,21.21.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,5251601000,1886000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,21.22.1,"本年度預算數1,886千元,係辦理農業金融 +體系營運策略研究經費,較上年度減列農業 +金融機構互保互助機制之研究等經費6,164 +千元。" +2007,5651600100,94347000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,21.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費78,917千元,較上年度增列職 +員7人之人事費2,839千元。 +2.基本行政工作維持費15,430千元,較上年 +度減列雜項設備等經費202千元。" +2007,5651601000,303315000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,21.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業金融教育及資訊經費13,386千元,較 +上年度減列補助全國農業金庫資訊系統之 +建置等經費28,849千元。 +2.農業金融機構管理經費34,012千元,較上 +年度增列捐助重新設立信用部及合併後存 +續之農漁會資訊設備等經費9,000千元。 +3.農業融資及金融法令經費5,917千元,較 +上年度減列委託民間辦理專案農貸業務輔 +導考核講習等經費1,053千元。 +4.對農業信用保證基金捐助經費250,000千 +元,與上年度同。" +2007,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,21.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5251701000,558547000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,21.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農糧作物產銷技術研發經費424,447千元 +,較上年度增列能源作物開發與利用之研 +究等經費178,651千元。 +2.農糧產業生物技術研發經費69,100千元, +較上年度增列作物種原保存及利用等經費 +3,905千元。 +3.農糧生產自動化研發經費16,950千元,較 +上年度減列農業生產自動化等經費6,810 +千元。 +4.農產運銷電子化研發經費18,000千元,較 +上年度減列推動農產品運銷系統電子化等 +經費5,983千元。 +5.作物環境科技研發經費3,350千元,較上 +年度減列農作物污染防治技術研究等經費 +3,625千元。 +6.農產加工科技研發經費26,700千元,較上 +年度減列開發保健食品等經費5,325千元 +。" +2007,5651700100,811225000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,21.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費769,016千元,較上年度減列 +技工退職金等17,636千元。 +2.基本行政工作維持費42,209千元,較上年 +度減列網路交換器及入侵偵測防禦設備等 +經費4,367千元。" +2007,5651701000,1102508000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,21.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理186,190千元,較上年度增列農 +業經營多功能發展等經費17,676千元。 +2.作物生產管理經費142,153千元,較上年 +度增列種苗品質改進及管理等經費15,200 +千元。 +3.農業資材管理經費253,877千元,較上年 +度增列新型農機補助等經費167,075千元 +。 +4.運銷加工管理經費400,909千元,較上年 +度增列發展農產品加工事業及加工型產業 +輔導等經費58,396千元。 +5.糧食產業管理75,491千元,較上年度增列 +輔導稻米交易中心營運等經費9,489千元 +。 +6.分署農糧管理43,888千元,較上年度減列 +土地租金等經費570千元。" +2007,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,21.23.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2007,6154011400,57737813000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工保險業務,社會保險支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研究改進勞工保險業務776千元,較上年 +度減列委託研究等經費368千元。 +2.研議承保及現金給付業務701千元,較上 +年度減列辦理研討會等經費244千元。 +3.改進職業災害保險業務576千元,較上年 +度減列辦理研討會等經費177千元。 +4.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 +保經費14,936,000千元,較上年度減列55 +8,000千元。 +5.補助職業工人等及其眷屬參加全民健保經 +費15,735,000千元,較上年度增列1,057, +000千元。 +6.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 +保險經費10,968,000千元,較上年度減列 +926,000千元。 +7.補助職業工人等參加勞工保險經費13,102 +,000千元,較上年度增列110,000千元。 +8.補助辦理勞保、農保及職業災害勞工保護 +業務所需行政事務費2,934,760千元,較 +上年度減列15,501千元。 +9.補助未加入勞保而遭遇職業災害之勞工60 +,000千元,較上年度增列10,000千元。" +2007,6354010100,478938000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,一般行政,福利服務支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費358,661千元,較上年度減列 +未足額進用人員等經費2,861千元。 +2.基本行政工作維持費75,937千元,較上年 +度減列檔案光碟製作及管理系統開發計畫 +等經費24,099千元。 +3.訴願審議業務1,651千元,與上年度同。 +4.法制業務1,929千元,較上年度減列會外 +委員出席等經費71千元。 +5.統計業務管理17,696千元,較上年度減列 +編印行職業展望等經費1,775千元。 +6.勞工資訊業務23,064千元,較上年度減列 +資訊軟、硬體購置與維護等經費8,533千 +元。" +2007,6354011100,46314000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞資關係業務,福利服務支出,22.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔導工會組織健全發展31,390千元,較上 +年度減列教育訓練活動等經費4,934千元 +。 +2.強化勞資夥伴關係5,618千元,較上年度 +減列委託研究等經費1,922千元。 +3.健全勞資爭議處理制度9,306千元,較上 +年度減列出國考察等經費936千元。" +2007,6354011200,900422000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞動條件業務,福利服務支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全勞動基準法制及有效落實執行3,019 +千元,較上年度減列辦理研討會等經費70 +8千元。 +2.健全合理工資、工時制度11,113千元,較 +上年度減列辦理相關法令之諮詢、宣導及 +研討服務等經費840千元。 +3.加強女工保護與落實兩性工作平等法3,71 +1千元,較上年度減列委託研究等經費1,2 +69千元。 +4.落實勞工退休制度27,379千元,較上年度 +減列委託研究及印製宣導資料等經費9,24 +2千元。 +5.補助辦理勞工退休金業務所需行政事務費 +796,335千元,較上年度增列20,072千元 +。 +6.籌備勞工退休基金監理業務58,865千元, +較上年度減列籌備處進用契用人員人事等 +經費10,000千元 。" +2007,6354011300,2572037000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工福利業務,福利服務支出,22.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推行職工福利1,686千元,較上年度減列 +辦理福利服務活動等經費196千元。 +2.輔助勞工建購及修繕住宅貸款2,369,628 +千元,較上年度核實減列300,072千元。 +3.規劃商港相關工會勞工福利23,470千元, +以商港服務費支應,較上年度減列2,211 +千元。 +4.輔助托兒福利服務19,540千元,較上年度 +減列補助雇主辦理托兒措施等經費4,190 +千元。 +5.加強推行勞工教育35,728千元,較上年度 +減列辦理就學補助等經費4,316千元。其 +中「強化勞工終身學習資源第2期計畫」 +總經費18,000千元,分3年辦理,除94至9 +5年度已編列13,000千元外,本年度續編 +最後1年經費5,000千元,與上年度同。 +6.策辦勞工服務工作53,294千元,較上年度 +減列辦理職災個案慰助服務等經費2,583 +千元。 +7.勞工教育學苑管理972千元,較上年度減 +列行政管理等經費331千元。 +8.「勞工福祉保障方案-因應勞退新制勞工 +協助措施」總經費709,359千元,分3年辦 +理,除94至95年度已編列641,640千元外 +,本年度續編最後1年經費67,719千元, +較上年度減列77,841千元。" +2007,6354011500,64513000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工安全衛生業務,福利服務支出,22.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動事業單位安全衛生自主管理體系及改 +善教育訓練品質17,988千元,較上年度減 +列辦理說明會等經費885千元。 +2.健全勞動安全制度,推動落實防災措施7, +165千元,較上年度增列辦理健全高壓氣 +體安全管理體系及國外相關標準適用性審 +查等經費362千元。 +3.積極推動職業病預防工作7,922千元,較 +上年度減列辦理工業衛生實驗室認證計畫 +等經費2,880千元。 +4.建構災害預防機制與輔導改善安全設施7, +590千元,較上年度減列建構工場防爆電 +氣設備認證體系等經費5,510千元。 +5.化學品全球調和制度計畫23,848千元,較 +上年度減列編製中文指引等經費9,082千 +元。" +2007,6354011600,199902000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工檢查業務,福利服務支出,22.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全勞動檢查體制、推動事業單位安全衛 +生自主檢查計畫4,601千元,較上年度減 +列辦理各項訓練等經費611千元。 +2.降低一般行業職業災害計畫4,580千元, +較上年度減列宣導等經費1,546千元。 +3.災害防救暨職業衛生檢查計畫2,759千元 +,較上年度減列印製檢查年報等經費705 +千元。 +4.降低營造業職業災害計畫4,370千元,較 +上年度減列辦理相關觀摩會等經費889千 +元。 +5.危險性機械設備檢查及管理工作169,683 +千元,以審查費支應,較上年度減列10,8 +17千元。 +6.整合檢查與輔導資源,建立職災預防機制 +13,909千元,較上年度減列委託辦理諮詢 +輔導場次等經費14,261千元。" +2007,6354011700,24443000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,綜合規劃業務,福利服務支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動研究發展6,902千元,較上年度增列 +製播廣播節目宣導勞動政策等經費1,626 +千元。 +2.強化計畫管考3,701千元,較上年度減列 +辦理研考人員訓練等經費12千元。 +3.提昇組織效能4,355千元,較上年度減列 +維護英文網站等經費1,909千元。 +4.拓展國際勞動事務9,485千元,較上年度 +增列補助勞工團體辦理或參加國際性勞動 +事務等經費2,368千元。" +2007,6354012200,98244000,北區檢查所,勞工委員會主管,勞工委員會,檢查所管理,福利服務支出,22.1.9.1, +2007,6354018000,0,勞工保險局,勞工委員會主管,勞工委員會,營業基金,福利服務支出,22.1.10.1, +2007,6354019800,6709000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,第一預備金,福利服務支出,22.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2007,6454110100,1103255000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,一般行政,國民就業支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,056,438千元,較上年度減 +列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 +費46,590千元。 +2.基本行政工作維持費39,607千元,較上年 +度減列教育費等4,221千元。 +3.資訊管理業務7,089千元,較上年度減列 +數據通信費等428千元。 +4.法務業務管理121千元,與上年度同。" +2007,6454110200,3606000,綜合規劃,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職業訓練業務,國民就業支出,22.2.2.1, +2007,6454110400,15718000,泰山職訓中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職訓中心管理,國民就業支出,22.2.3.1, +2007,6454110500,6418000,基隆就服中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,就服中心管理,國民就業支出,22.2.4.1, +2007,6454119800,3039000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,第一預備金,國民就業支出,22.2.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2007,5254610100,94549000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般行政,科學支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費82,081千元,較上年度減列技 +工及工友待遇等經費620千元。 +2.基本行政工作維持費12,468千元,較上年 +度減列電費、設施及機械設備維護等經費 +2,829千元。" +2007,5254611100,45618000,勞工安全調查研究,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,勞工安全衛生研究,科學支出,22.3.2.1, +2007,5254619000,18210000,其他設備,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,22.3.3.1, +2007,5254619800,100000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,22.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2007,5157011100,144599000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫事人力培訓工作,教育支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫學系公費生培育工作115,789千元,較 +上年度減列補助承辦學校教學用設備經費 +及獎助醫學系公費生待遇11,211千元。 +2.地方養成公費生培育工作28,810千元,較 +上年度減列委託代辦新生甄試事務等費用 +190千元。" +2007,5257011700,970889000,科技發展工作,衛生署主管,衛生署,科技業務,科學支出,23.1.2.1, +2007,6157012000,52878000,全民健康保險工作,衛生署主管,衛生署,全民健康保險業務,社會保險支出,23.1.3.1, +2007,6557010100,698319000,無細項,衛生署主管,衛生署,一般行政,醫療保健支出,23.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費549,908千元,較上年度減列 +工友、駕駛、聘用、約僱各1人及職員4人 +等人事費,計淨減11,363千元。 +2.基本行政工作維持費148,411千元,較上 +年度減列租賃公務車輛及檔案回溯建檔等 +經費10,632千元。" +2007,6557011000,2126287000,醫政管理,衛生署主管,衛生署,醫政業務,醫療保健支出,23.1.5.1, +2007,6557011100,687361000,無細項,衛生署主管,衛生署,護理及健康照護業務,醫療保健支出,23.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.山地離島醫療保健行政工作45,484千元, +較上年度減列離島地區緊急醫療轉診服務 +等經費23,540千元,增列原住民部落及離 +島地區社區健康營造輔導中心等經費3,12 +7千元,計淨減20,413千元。 +2.護理行政工作1,402千元,較上年度減列 +購置資訊及雜項設備等經費800千元。 +3.建構社區化長期照護體系160,685千元, +較上年度減列社區失能者長期照護行政工 +作1,572千元,增列辦理兒童聯合評估中 +心,長期照顧管理中心,家庭外籍看護工 +申審評估,長期照護整合計畫及捐助醫療 +復健輔具中心等經費112,257千元,計淨 +增110,685千元。 +4.健全長照服務體系及推動社區復健醫療服 +務44,191千元,較上年度減列推展偏遠地 +區衛生所居家護理服務等經費8,036千元 +。 +5.提升護理助產照護品質34,225千元,較上 +年度減列辦理提升護理助產照護品質等經 +費10,994元。 +6.強化護理人力培育與功能提升11,284千元 +,較上年度減列推動專科護理師之培育及 +制度規範等經費6,866千元。 +7.加強山地離島及原住民醫療保健服務390, +090千元,較上年度增列醫事人員繼續教 +育推廣、遠距視訊醫療、整合性篩檢及疾 +病防制、山地離島相關醫療設施整修及建 +置等經費51,291千元。" +2007,6557011200,307168000,無細項,衛生署主管,衛生署,藥政業務,醫療保健支出,23.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物除錯防錯計畫10,219千元,較上年度 +減列捐助學術團體辦理新藥臨床試驗風險 +評估等經費11,855千元。 +2.建立上市後藥物風險管理體系8,207千元 +,較上年度減列委託調查抗生素使用量等 +經費2,362千元。 +3.建立國際水準之新藥審查機制35,000千元 +,較上年度增列新藥審查等經費6,650千 +元。 +4.建立新藥臨床試驗體系及運作機制1,535 +千元,較上年度增列參加藥品國際醫藥法 +規協合會議等經費32千元。 +5.推動藥物優良製造及國際相互認證17,257 +千元,較上年度減列委託公會辦理輔導醫 +療器材優良製造規範等經費4,579千元。 +6.提昇生物藥品管理之服務品質14,980千元 +,較上年度減列委託制定審查規範指引等 +經費403千元。 +7.持續建置藥政查驗登記管理系統6,531千 +元,較上年度減列藥物、化粧品審查費等 +37,164千元。 +8.社區用藥安全健康營造20,040千元,較上 +年度增列結合在地化資源辦理社區性、機 +構性之用藥安全照護,結合地方婦女團體 +提供居家用藥安全服務等經費14,040千元 +。 +9.強化醫療合作及發展社區用藥保健體系58 +,800千元,較上年度減列建立三合一醫藥 +服務群及社區藥局結合社區公衛群等經費 +4,173千元。 +10.新增藥物及化粧品查驗登記業務134,599 +千元。" +2007,6557011300,99867000,無細項,衛生署主管,衛生署,食品衛生業務,醫療保健支出,23.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.建立風險評估之食品衛生管理制度10,927 +千元,較上年度減列建立風險評估系統等 +經費4,053千元。 +2.推動國內食品業衛生安全監視計畫48,650 +千元,較上年度減列結合民間機構協助食 +品衛生管理工作等經費11,350千元。 +3.參與食品衛生國際事務輔導業者自主管理 +14,240千元,較上年度減列委託辦理市售 +包裝營養標示及民眾教育所需經費2,364 +千元。 +4.推動營養標示與國民營養工作及強化食品 +營養宣導機制6,350千元,較上年度減列 +辦理推動市售包裝營養標示等經費3,150 +千元。 +5.國民營養健康狀況監測計畫總經費90,600 +千元,分5年辦理,93至95年度已編列59, +100千元,本年度續編第4年經費19,700千 +元,較上年度減列辦理國民營養調查工作 +所需經費2,400千元。" +2007,6557011600,90659000,無細項,衛生署主管,衛生署,企劃業務,醫療保健支出,23.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛生業務企劃5,975千元,較上年度減列 +辦理衛生政策相關研討會等經費4,865千 +元。 +2.衛生業務管理考核2,620千元,較上年度 +減列系統維護更新經費240千元。 +3.衛生政策宣導23,862千元,較上年度增列 +舉辦出版品評獎及公文品質評比活動等經 +費63千元。 +4.國際衛生行政人才培訓5,179千元,��上 +年度減列教育訓練費等經費171千元。 +5.衛生統計及調查分析9,677千元,較上年 +度減列委辦經費922千元。 +6.衛生教育模式之建立與推廣43,346千元, +較上年度增列辦理宣導效益監測與評估等 +經費2,683千元。" +2007,6557011700,107828000,無細項,衛生署主管,衛生署,國際衛生業務,醫療保健支出,23.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強辦理參與國際性衛生組織活動32,193 +千元,較上年度減列辦理參加國際衛生組 +織公關活動等經費53,211千元。 +2.推動雙邊國際衛生合作與交流43,411千元 +,較上年度減列美洲、亞太地區國際衛生 +合作交流等經費1,127千元。 +3.加強辦理區域性多邊國際衛生合作交流32 +,224千元,較上年度減列捐助辦理國際多 +邊衛生交流等經費7,581千元。" +2007,6557011800,173633000,無細項,衛生署主管,衛生署,衛生醫療資訊業務,醫療保健支出,23.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛生行政資訊業務45,975千元,較上年度 +增列資通安全系統服務等經費1,537千元 +。 +2.全國醫療資訊網業務100,105千元,較上 +年度減列數據專線通訊費4,000千元,增 +列醫療憑證管理中心維運管理等經費27,0 +10千元,計淨增23,010千元。 +3.電子化衛生署推動計畫9,755千元,較上 +年度增列公文電子交換系統擴充及建置等 +經費295千元。 +4.全人健康照護資訊業務17,798千元,較上 +年度減列資訊系統維護等經費1,567千元 +。 +5.上年度辦理衛生局所網路便民服務計畫預 +算業已編竣,所列80,000千元如數減列。" +2007,6557011900,4282838000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫院營運業務,醫療保健支出,23.1.12,"本年度預算數4,282,838千元,係辦理署立 +醫院營運輔導經費,較上年度減列人事費補 +助280,322千元、公務人員保險補助及退休 +人員舊制年資退休撫卹金10,666千元、共用 +醫療資訊系統改版升級及維護等經費72,435 +千元、結核及胸腔病防治經費5,111千元, +增列補助樂生療養院與玉里醫院公費床養護 +費等經費44,218千元,建置所屬醫院安全醫 +療資訊環境等經費32,001千元,計淨減292, +315千元。" +2007,6557018100,0,醫療發展基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,醫療保健支出,23.1.13.1, +2007,6557019000,10800000,營建工程,衛生署主管,衛生署,一般建築及設備,醫療保健支出,23.1.14.1, +2007,6557019800,10000000,無細項,衛生署主管,衛生署,第一預備金,醫療保健支出,23.1.15,仍照上年度預算數編列。 +2007,5257050400,373923000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,科技發展工作,科學支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫科技發展研究及科技管理107,988千 +元,較上年度增列資料分析統計等經費15 +,530千元。 +2.結合學術界促進防疫科技發展66,349千元 +,較上年度減列補助學術機構等突發緊急 +疫情之相關研究計畫及論文發表等經費36 +,413千元。 +3.建立我國病原體基因資料庫計畫93,450千 +元,較上年度減列購置實驗室儀器設備等 +經費3,314千元。 +4.流感疫苗研究發展計畫96,136千元,較上 +年度減列委託研究計畫3,864千元。 +5.新增疫苗追蹤管理先導性計畫10,000千元 +。" +2007,6557050100,921653000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,一般行政,醫療保健支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費897,802千元,較上年度減列 +聘用人員2人、技工1人之人事費2,400千 +元,增列職員26人之人事費及員工薪俸晉 +級差額等經費49,099千元,計淨增46,699 +千元。 +2.基本行政工作維持費23,851千元,較上年 +度增列汰換資訊設備等經費942千元。" +2007,6557050200,3637826000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,防疫業務,醫療保健支出,23.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.疾病監測及調查業務6,938千元,較上年 +度增列辦理流行病學業務等經費3,779千 +元。 +2.預防接種防治業務362,484千元,較上年 +度增列購置疫苗冷運冷藏設備等經費800 +千元。 +3.檢疫防疫業務71,198千元,較上年度增列 +辦理腸病毒、腸道及水患等傳染病業務等 +經費11,113千元。 +4.愛滋病及其他特殊傳染病防治324,232千 +元,較上年度增列提供清潔針具及替代療 +法等愛滋減害計畫經費261,960千元。 +5.結核病防治138,151千元,較上年度減列 +辦理結核病患個案追蹤及稽催就醫等經費 +45,960千元。 +6.傳染病研究及檢驗17,883千元,較上年度 +增列生物材料庫建置等經費2,900千元。 +7.實驗室資源規劃及服務89,817千���,較上 +年度增列口罩防疫物資等經費82,962千元 +。 +8.企劃及綜合業務20,669千元,較上年度增 +列開發資訊系統等經費2,285千元。 +9.血清疫苗研製5,919千元,較上年度增列 +汰換高壓滅菌設備等經費1,672千元。 +10.防疫資訊作業5,914千元,較上年度減列 +購置資訊設備等經費120千元。 +11.疾病管制分局業務38,571千元,較上年 +度增列汰換辦公事務設備等經費385千元 +。 +12.傳染病防治醫療業務2,556,050千元,較 +上年度增列結核病及愛滋病患醫療費用及 +流感診察等經費416,050千元。" +2007,6557050300,975829000,建構生物防護及新興傳染病防治網,衛生署主管,疾病管制局,公共建設業務,醫療保健支出,23.2.4.1, +2007,6557059000,17900000,營建工程,衛生署主管,疾病管制局,一般建築及設備,醫療保健支出,23.2.5.1, +2007,6557059800,50000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,第一預備金,醫療保健支出,23.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2007,5257201500,200654000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,科技發展工作,科學支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物科技發展方案93,145千元,較上年度 +減列藥物化粧品品質監測及捐血者B型肝 +炎病毒篩檢之評估計畫等經費17,378千元 +。 +2.食品科技發展方案97,809千元,較上年度 +增列食品中非法添加物使用情形監測及食 +品中動物性或植物性成分鑑別檢驗與調查 +計畫等經費45,003千元。 +3.新增醫藥衛生科技發展方案9,700千元, +係辦理人體細胞組織物之品質管理及安全 +評估所需經費。 +4.上年度強化檢驗體系計畫預算業已編竣, +所列43,584千元如數減列。" +2007,6557200100,271548000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,一般行政,醫療保健支出,23.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費253,686千元,較上年度減列 +法定編制人員待遇及獎金等5,177千元。 +2.基本行政工作維持費17,862千元,較上年 +度減列水電費等646千元。" +2007,6557201000,12785000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,市售藥物食品化粧品品質調查分析,醫療保健支出,23.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.市售藥物化粧品品質調查分析335千元, +與上年度同。 +2.市售食品等品質之調查分析評估12,450千 +元,較上年度減列購置氣相層析儀等檢驗 +儀器費2,133千元。" +2007,6557201100,13723000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,國外藥廠藥品優良製造規範查核,醫療保健支出,23.3.4,"本年度預算數13,723千元,係辦理國外藥廠 +藥品優良製造規範查核,較上年度減列出席 +費等277千元。" +2007,6557201200,38787000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,藥物食品化粧品檢驗,醫療保健支出,23.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物化粧品及醫療器材之檢驗6,566千元 +,較上年度減列檢驗用試藥、標準品等經 +費2,155千元。 +2.一般藥物之微生物檢驗2,920千元,較上 +年度減列檢驗用耗材等經費500千元。 +3.中藥製劑之一般檢驗6,192千元,較上年 +度減列檢驗用試藥、耗材等經費1,000千 +元,增列購置冷凍切片機等設備費1,270 +千元,計淨增270千元。 +4.一般食品之化學檢驗5,036千元,較上年 +度減列汰換實驗室抽氣櫃等經費1,150元 +。 +5.一般食品之微生物檢驗1,700千元,與上 +年度同。 +6.地區食品之一般檢驗16,373千元,較上年 +度增列汰換液相層析儀等經費1,280千元 +。" +2007,6557201300,14652000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,輔導訓練與研究資訊,醫療保健支出,23.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛生局檢驗業務輔導訓練4,717千元,與 +上年度同。 +2.推動檢驗業務電腦化8,794千元,較上年 +度增列資訊安全維護等經費2,488千元。 +3.檢驗研究資料蒐集及刊物發行1,141千元 +,較上年度減列雜項設備費20千元。" +2007,6557201400,21694000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,檢驗方法與規格研訂,醫療保健支出,23.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.一般藥物檢驗方法與規格之研訂1,223千 +元,較上年度增列購置血壓模擬機設備47 +0千元。 +2.藥品微生物檢驗方法與規格之研訂12,250 +千元,較上年度減列檢驗用培養基及耗材 +等經費1,827千元。 +3.中藥檢驗方法與規格之研訂506千元,與 +上年度同。 +4.食品化學檢驗方法與規格之研訂296千元 +,較上年度減列雜項設備費40千元。 +5.食品微生物檢驗方法與規格之研訂7,419 +千元,較上年度減列購置檢���儀器費等經 +費1,676千元。" +2007,6557209000,2100000,交通及運輸設備,衛生署主管,藥物食品檢驗局,一般建築及設備,醫療保健支出,23.3.8.1, +2007,6557209800,10000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,第一預備金,醫療保健支出,23.3.9,仍照上年度預算數編列。 +2007,5257301800,157712000,無細項,衛生署主管,國民健康局,科技發展工作,科學支出,23.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要婦幼健康問題之研究調查與改進17,7 +75千元,較上年度減列推展婦女健康、孕 +婦、產婦、嬰幼兒及優生保健相關業務等 +經費2,408千元。 +2.兒童及青少年保健18,695千元,較上年度 +減列學齡前兒童氟化物的攝取調查研究等 +經費3,964千元。 +3.人口生育與保健調查研究74,478千元,較 +上年度減列辦理老人長期追蹤與人口及健 +康相關調查研究等經費5,305千元。 +4.推動成人及中老年國民健康研究發展17,7 +56千元,較上年度減列建立各年齡層肺功 +能常模之研究議題等經費11,361千元。 +5.推動癌症防治研究發展8,967千元,較上 +年度增列辦理癌症相關研究計畫等經費74 +1千元。 +6.社區及職場健康傳播與健康風險研究11,1 +97千元,較上年度減列人體血液中汞濃度 +背景值調查相關研究等經費5,211千元。 +7.衛生教育模式研發與評價8,844千元,較 +上年度增列平面媒體衛生教育及身心障礙 +者健康促進模式建立評價研究等經費447 +千元。 +8.上年度辦理基因體醫學國家型計畫預算業 +已編竣,所列18,223千元如數減列。" +2007,6557300100,451629000,無細項,衛生署主管,國民健康局,一般行政,醫療保健支出,23.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費406,339千元,較上年度減列 +職員19人、駕駛1人及約僱人員1人之人事 +費15,196千元。 +2.基本行政工作維持費45,290千元,較上年 +度增列整修辦公廳舍、個人電腦及周邊設 +備等經費9,360千元。" +2007,6557301000,61641000,無細項,衛生署主管,國民健康局,社區健康,醫療保健支出,23.4.3,"本年度預算數61,641千元,係辦理健康生活 +社區化所需經費,較上年度增列建置社區健 +康營造中心數量及健康城市聯盟計畫等經費 +19,641千元。" +2007,6557301200,9891000,無細項,衛生署主管,國民健康局,婦幼與生育保健,醫療保健支出,23.4.4,"本年度預算數9,891千元,係辦理生育保健 +醫療服務所需經費,較上年度增列購置生育 +保健暨產前遺傳診斷資料庫備援所需電腦及 +雜項設備等經費307千元。" +2007,6557301300,11398000,無細項,衛生署主管,國民健康局,兒童及青少年保健,醫療保健支出,23.4.5,"本年度預算數11,398千元,係推動兒童及青 +少年業務所需經費,較上年度減列青少年健 +康促進計畫等經費1,900千元。" +2007,6557301400,6951000,無細項,衛生署主管,國民健康局,成人及中老年保健,醫療保健支出,23.4.6,"本年度預算數6,951千元,係推動成人及中 +老年保健業務所需經費,較上年度減列補助 +辦理整合性篩檢所需行政費用等經費2,252 +千元。" +2007,6557301500,2113000,無細項,衛生署主管,國民健康局,健康促進宣導與衛生人員訓練,醫療保健支出,23.4.7,"本年度預算數2,113千元,係推動健康促進 +宣導計畫及衛生人員訓練所需經費,與上年 +度同。" +2007,6557301600,1941000,無細項,衛生署主管,國民健康局,人口與健康調查,醫療保健支出,23.4.8,"本年度預算數1,941千元,係推動出生通報 +與先天性缺陷兒等國民健康資料庫之建置所 +需經費,較上年度減列購置資訊設備等經費 +900千元。" +2007,6557301700,2971050000,無細項,衛生署主管,國民健康局,預防保健業務,醫療保健支出,23.4.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兒童預防保健374,000千元,與上年度同 +。 +2.孕婦產前檢查751,000千元,較上年度增 +列高危險妊娠產檢補助等經費35,000千元 +。 +3.子宮頸癌及乳癌篩檢985,050千元,較上 +年度增列乳癌篩檢補助等經費15,050千元 +。 +4.新增成人預防保健業務經費761,000千元 +。 +5.新增兒童牙齒塗氟保健業務經費100,000 +千元。" +2007,6557309800,500000,無細項,衛生署主管,國民健康局,第一預備金,醫療保健支出,23.4.10,仍照上年度預算數編列。 +2007,5257400300,111950000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,科技業務,科學支出,23.5.1,"本年度預算數111,950千元,係持續推動中 +醫藥科技發展所需經費,較上年度減列中藥 +臨床試驗計畫及中醫藥健康安全防護網科技 +計畫等經費37,508千元。" +2007,6557400100,64084000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,一般行政,醫療保健支出,23.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費54,842千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費881千元。 +2.基本行政工作維持費9,242千元,較上年 +度增列購置事務設備等經費532千元。" +2007,6557400200,10683000,中醫規劃及管理工作,衛生署主管,中醫藥委員會,中醫中藥業務,醫療保健支出,23.5.3.1, +2007,6557409800,10000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,第一預備金,醫療保健支出,23.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,5257501400,34924000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,科技發展工作,科學支出,23.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物濫用危害與防制之流行病學及管制藥 +品合理使用性評估研究10,074千元 ,較 +上年度減列藥物濫用危害與防制之流行病 +學研究等經費2,726千元,增列管制藥品 +合理使用性評估研究等經費1,205千元, +計淨減1,521千元。 +2.濫用藥物檢驗科技與濫用藥物毒性研究17 +,989千元,較上年度減列濫用藥物毒性研 +究經費2,725千元,及濫用藥物尿液檢驗 +實務應用技術及資料建立研究、檢驗方法 +之開發研究等經費501千元,合共減列3,2 +26千元。 +3.藥癮處置模式及成效評估之相關研究6,86 +1千元,較上年度減列委託辦理藥物濫用 +成癮研究等經費4,500千元,增列委託辦 +理新興及多重藥物濫用藥癮處置模式研究 +及藥癮復發影響因素之研究等經費589千 +元,計淨減3,911千元。" +2007,6557500100,117910000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,一般行政,醫療保健支出,23.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費103,156千元,較上年度減列2 +,105千元。 +2.基本行政工作維持費14,754千元,較上年 +度減列辦公大樓污水下水道改善工程分攤 +款等經費972千元。" +2007,6557501000,11091000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,管制藥品政策制定與證照管理,醫療保健支出,23.6.3,"本年度預算數11,091千元,係辦理管制藥品 +管理政策及法規之研擬、宣導、證照核發等 +業務所需經費,較上年度減列委託學術單位 +辦理藥物濫用戒治輔導模式及成效分析研究 +經費3,000千元,購置弱點掃描系統軟體及 +資料庫線上即時備份系統等經費1,727千元 +,增列建置管制藥品管理資訊系統災難復原 +暨異地備援系統等經費2,871千元,計淨減1 +,856千元。" +2007,6557501100,4868000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,管制藥品稽核管理,醫療保健支出,23.6.4,"本年度預算數4,868千元,係辦理管制藥品 +查核勾稽及媒體申報等業務所需經費,較上 +年度減列國內先驅化學品管制藥品原料之防 +制措施等經費747千元。" +2007,6557501200,19864000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,藥物濫用預警及宣導管理,醫療保健支出,23.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物濫用預警及宣導管理業務11,616千元 +,較上年度減列印製新興毒品防制家庭手 +冊10,000千元,對高危險群等進行藥物濫 +用防制宣導等經費9,095千元,增列製作 +新興毒品防制家庭手冊成效評估計畫1,00 +0千元及反毒資源線上博物館網站系統維 +護費等經費2,731千元,計淨減15,364千 +元。 +2.衛生教育計畫8,248千元,較上年度增列 +辦理社區藥物濫用防制宣導活動4,461千 +元,辦理種子師資培訓及藥物濫用防制媒 +體通路宣導等經費1,787千元,合共增列6 +,248千元。" +2007,6557501300,17720000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,濫用藥物檢驗及認可管理,醫療保健支出,23.6.6,"本年度預算數17,720千元,係辦理濫用藥物 +檢驗機構認證管理及毒性評估等業務所需經 +費,較上年度減列新興毒品跨國多城市濫用 +者頭髮中濫用藥物檢驗研究計畫等經費385 +千元。" +2007,6557509800,10000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,第一預備金,醫療保健支出,23.6.7,仍照上年度預算數編列。 +2007,5260011700,69191000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,24.1.1,"本年度預算數69,191千元,係委託及補助辦 +理環境科學及技術研究經費,較上年度增列 +奈米技術應用於環保領域計畫等經費26,450 +千元。" +2007,7160010100,592395000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費476,629千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金等經費 +25,705千元。 +2.基本行政工作維持費109,665千元,較上 +年度減列搬遷實踐大樓計畫之結構補強、 +內部裝修等經費146,011千元。 +3.車輛管理經費2,949千元,較上年度減列 +公務車輛清潔打腊等經費492千元。 +4.辦理統計業務經費3,152千元,較上年度 +減列統計資料之查詢業務等經費451千元 +。" +2007,7160011000,160290000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,24.1.3.1, +2007,7160011100,29903000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,24.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.空氣品質管理策略規劃及推動160千元, +與上年度同。 +2.固定空氣污染源管制1,620千元,與上年 +度同。 +3.交通工具空氣污染防制55千元,與上年度 +同。 +4.全球大氣品質保護303千元,與上年度同 +。 +5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制27 +,765千元,較上年度增列辦理噪音陳情案 +件解析及處理策略訂定等經費3,124千元 +。" +2007,7160011200,175458000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,24.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.水質保護政策及水體品質規劃管理2,497 +千元,較上年度增列辦理集水區河川水質 +影響及控制策略等經費1,161千元。 +2.土壤及地下水污染法規檢討及預防39,786 +千元,較上年度增列辦理土壤地質與地下 +水質關係探討及受污染農地停耕補償等工 +作經費33,286千元。 +3.湖泊水庫及河川污染防治48,342千元,較 +上年度減列河川污染整治、宣導及成效評 +估工作等經費4,702千元。 +4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理32,740 +千元,較上年度減列辦理事業水污染防制 +措施調查等經費30,260千元。 +5.污水下水道系統及建築物生活污水管制13 +,720千元,較上年度增列辦理預鑄式建築 +物污水處理設施督導審核及推動生活污水 +處理再利用工作等經費4,220千元。 +6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制38 +,373千元,較上年度增列購置防治油污器 +材及衛星遙測等經費1,253千元。" +2007,7160011300,364504000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,24.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.一般廢棄物清理72,690千元,較上年度減 +列辦理購物用塑膠袋及塑膠類免洗餐具製 +造相關業者利息補貼等經費33,760千元。 +2.事業廢棄物管理138,121千元,較上年度 +增列辦理事業廢棄物流向管制及查核輔導 +等經費27,381千元。 +3.資源循環再利用153,693千元,較上年度 +增列二手電腦回收轉贈工作等經費85,227 +千元。" +2007,7160011400,282472000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生及毒物管理,環境保護支出,24.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共環境衛生管理11,516千元,較上年度 +減列辦理環境衛生改善、督導地方環保單 +位推動環境清潔維護及宣導工作等經費46 +6千元。 +2.執行環境用藥管理3,914千元,較上年度 +減列執行查核環境用藥工作等經費79千元 +。 +3.毒性化學物質運作管理14,118千元,較上 +年度減列購置毒性化學物質檢測設備等經 +費8,538千元。 +4.毒性化學物質災害防救體系246,282千元 +,較上年度減列辦理毒災事故諮詢及應變 +技術推廣等經費8,309千元。 +5.飲用水管理6,642千元,較上年度減列辦 +理飲用水安全之宣導等經費136千元。" +2007,7160011500,53413000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,24.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要施政計畫追蹤管制考核3,846千元, +較上年度增列辦理環保政策風險管理等經 +費896千元。 +2.推動環保標章及第二類環境保護產品計畫 +22,665千元,較上年度增列推動綠色採購 +國際會議暨產品展、環保產品線上購物網 +及研訂企業綠色採購指引工作等經費10,7 +99千元。 +3.公害陳情案件處理之管制考核9,124千元 +,較上年度減列影印機租金等經費186千 +元。 +4.污染管制調查、環保許可及技師簽證制度 +管理7,804千元,較上年度減列資料建檔 +及查核等經費150千元。 +5.公害糾紛處理與鑑定8,741千元,較上年 +度減列資料印製等經費209千元。 +6.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決1,233 +千元,較上年度減列辦理公害糾紛損害賠 +償事件之裁決經費89千元。" +2007,7160011600,269843000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,24.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環境監測規劃管理與品質保證132,740千 +元,較上年度減列河川及地下水調查監測 +等經費8,441千元。 +2.空氣品質監測規劃與網站管理49,000千元 +,較上年度減列執行紫外線資料分析及預 +報系統維護等經費1,000千元。 +3.規劃設計環境保護資訊系統14,250千元, +較上年度減列網路服務操作及系統整合等 +經費58,744千元。 +4.操作及維護環境保護資訊系統19,531千元 +,較上年度增列辦理電腦機房空調、不斷 +電設備及設施養護等經費3,706千元。 +5.環境品質監測發展計畫54,322千元,較上 +年度增列汰換環境品質監測網等經費4,32 +2千元。" +2007,7160018800,525338000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,24.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費333,153千元,較上年度減列 +員工薪俸晉級差額等經費1,495千元。 +2.推動區域環境保護工作98,459千元,較上 +年度減列辦理一般廢棄物處理場、復育工 +程之勘查及督導等經費13,497千元。 +3.執行環保稽查督察管制工作60,264千元, +較上年度減列汰換稽查車等經費4,313千 +元。 +4.環保警察經費33,462千元,較上年度減列 +汰換警用電腦及周邊設備等經費1,708千 +元。" +2007,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,24.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2007,5260101100,8200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,24.2.1,"本年度預算數8,200千元,係委託辦理環境 +檢驗科技研究發展經費,較上年度減列環境 +檢測盲樣配製技術研究及應用等經費3,848 +千元。" +2007,7160100100,140721000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費128,462千元,較上年度減列 +駕駛1人、工友1人之人事費及退休離職儲 +金等經費7,394千元。 +2.基本行政工作維持費12,259千元,較上年 +度增列退休人員三節慰問金、機械設備養 +護等經費199千元。" +2007,7160101000,15263000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,24.2.3.1, +2007,7160109000,40000,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境檢驗所,一般建築及設備,環境保護支出,24.2.4.1, +2007,7160109800,450000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,24.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2007,7160200100,49662000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費42,659千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金等經費65 +9千元。 +2.基本行政工作維持費7,003千元,較上年 +度增列辦理辦公房舍養護等經費10千元。" +2007,7160201000,36297000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,24.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環保專業訓練30,323千元,較上年度減列 +辦理環保人員實作訓練等經費953千元。 +2.環保證照訓練及證書核發管理2,255千元 +,較上年度增列辦理在職訓練等經費200 +千元。 +3.綜合企劃3,719千元,較上年度減列辦理 +環保專責人員設置動態系統等經費220千 +元。" +2007,7160209800,200000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,24.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2007,3763010100,422794000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費392,228千元,較上年度減列 +員工待遇12,697千元,增列軍職人員因戰 +公傷殘死亡慰問金等5,713千元,計淨減6 +,984千元。 +2.基本行政工作維持費30,566千元,較上年 +度減列環境綠化等經費2,122千元。" +2007,3763010200,666683000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.計畫及研究考核經費4,947千元,較上年 +度減列委託專家學者研究等經費5,153千 +元。 +2.海岸檢查管制、海岸巡防勤務及人員訓練 +經費25,512千元,較上年度增列海巡特考 +新進人員訓練等經費3,583千元。 +3.走私及非法入出國情報蒐集經費47,136千 +元,較上年度減列情報協調訓練等經費9, +562千元。 +4.裝備補給、保養修護及營產管理經費48,1 +41千元,較上年度減列聘請專家學者出席 +、審查等經費1,169千元。 +5.光電通訊與資訊系統建置之維護及整合經 +費136,065千元,較上年度增列資訊安全 +管理委外服務等經費19,290千元。 +6.勤務統合指揮及管制經費1,056千元,較 +上年度減列一般事務等經費33千元。 +7.海洋事務推動業務經費8,826千元,較上 +年度減列海洋事務政策發展規劃研究等經 +費1,174千元。 +8.海巡基地籌建及未來發展計畫,總經費2, +551,201千元,分8年辦理,95年度已編列 +48,000千元,本年度續編第2年經費395,0 +00千元,較上年度增列347,000千元。 +9.上年度數位中繼式無線電通信系統籌建計 +畫預算業已編竣,所列306,988千元如數 +減列。" +2007,3763019000,0,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,25.1.3.1, +2007,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,25.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3763100100,3014683000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,905,780千元,與上年度同 +。 +2.基本行政工作維持費108,903千元,較上 +年度減列各項辦公事務用品及雜支等經費 +2,900千元。" +2007,3763100200,1260278000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,25.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.後勤業務590,945千元,較上年度增列艦 +艇油料等經費52,920千元。 +2.海域綜合管理8,289千元,較上年度減列 +勤務及船位管理系統作業通訊等經費1,08 +5千元。 +3.維護海域秩序及資源保護42,661千元,較 +上年度增列汰換老舊電腦設備等經費19,1 +71千元。 +4.艦艇建造及維修571,132千元,較上年度 +增列艦艇主、輔機性能提昇中程計畫等經 +費19,241千元。 +5.海事專業訓練18,217千元,較上年度減列 +國際公約船副、管輪補強訓練等經費7,80 +8千元。 +6.海域偵防查緝21,713千元,較上年度增列 +偵蒐器材等經費1,491千元。 +7.海上巡防7,321千元,較上年度減列國際 +事務交流工作等經費3,033千元。" +2007,3763109000,0,土地購置,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,25.2.3.1, +2007,3763109800,1500000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,25.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3763200100,499063000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,25.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費472,005千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費27,058千元,較上年 +度減列特別費47千元。" +2007,3763200200,279603000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,25.3.2.1, +2007,3763209000,0,營建工程,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,25.3.3.1, +2007,3763209800,5468000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,25.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,3271150100,460555000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,26.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費409,210千元,較上年度減列 +職工46人之人事費35,067千元,增列退休 +退職給付4,000千元,計淨減31,067千元 +。 +2.基本行政工作維持25,418千元,較上年度 +減列超時加班費、國內旅費及特別費等經 +費2,435千元。 +3.行政管理25,927千元,較上年度減列通訊 +費及一般事務費等經費2,381千元,增列 +水電費及物品等經費1,586千元,計淨減7 +95千元。" +2007,3271150200,8156000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,26.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.民政業務340千元,較上年度減列物品、 +一般事務費及國內旅費等經費191千元。 +2.文教業務531千元,較上年度減列超時加 +班費及國內旅費等經費245千元。 +3.經建業務351千元,較上年度減列超時加 +班費及國內旅費等經費163千元。 +4.財務業務165千元,較上年度減列超時加 +班費、一般事務費及國內旅費等經費294 +千元。 +5.社會及衛生業務415千元,較上年度減列 +超時加班費及國內旅費等經費168千元。 +6.資料館與圖書館營運管理5,587千元,較 +上年度減列超時加班費及一般事務費等經 +費250千元。 +7.法規業務767千元,較上年度減列超時加 +班費及國內旅費等經費146千元。" +2007,3271150300,24429000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,公共事務與車輛管理,行政支出,26.1.3,"本年度預算數24,429千元,包括人事費3,53 +9千元,業務費20,890千元,係辦理中興新 +���環境清潔維護及車輛管理經費,較上年度 +減列超時加班費、房屋建築修繕費及國內旅 +費等經費1,298千元。" +2007,3271150400,74265000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,交通行政與管理,行政支出,26.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.車輛事故鑑定業務71,760千元,較上年度 +減列職員3人之人事費等經費2,365千元, +增列水電費與設施及機儀設備養護費等經 +費202千元,計淨減2,163千元。 +2.車輛事故覆議業務2,505千元,較上年度 +減列超時加班費及物品等經費97千元。" +2007,3271150500,2265000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,加強地方自治與文化推展,行政支出,26.1.5,"本年度預算數2,265千元,係辦理全省國民 +中小學教師權益維護及表揚活動等業務,較 +上年度減列超時加班費及國內旅費等經費13 +8千元。" +2007,3271159000,900000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,26.1.6.1, +2007,3271159800,1000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,26.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2007,3271160100,111178000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,26.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費91,615千元,較上年度增列2, +094千元。 +2.基本行政工作維持費14,234千元,較上年 +度減列1,523千元。 +3.進修訓練費323千元,與上年度同。 +4.聯繫業務1,150千元,與上年度同。 +5.園區藝文活動400千元,較上度增列100千 +元。 +6.檔案管理3,456千元,較上年度減列1,850 +千元。" +2007,3271160200,1975000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,26.2.2.1, +2007,3271160300,1251000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,26.2.3.1, +2007,3271160400,2429000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,26.2.4.1, +2007,3271169000,968000,其他設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,26.2.5.1, +2007,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,26.2.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2007,5371160500,4277000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,26.2.7,"本年度預算數4,277千元,較上年度減列房 +屋建築養護等經費374千元。" +2007,5171185100,63956130000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,26.3.1,"本年度預算數63,956,130千元,較上年度增 +列4,230,794千元,其補助項目如下: +1.補助台灣省各縣市教育人員人事費、基本 +辦公費、外籍英語教師及校地徵收還本付 +息等經費33,546,916千元。 +2.補助台灣省各縣市國民中小學學校午餐、 +中途學校、國中雜費減免、學校水電費與 +老舊危險校舍整建及相關設施經費13,800 +,000千元。 +3.補助台灣省各縣市繳納退休教師優惠存款 +差額利息經費13,699,214千元。 +4.補助台灣省各縣市教師專案退休經費2,00 +0,000千元。 +5.補助高雄市國民教育經費910,000千元。" +2007,5871186000,9850000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,26.3.2,"本年度預算數9,850,000千元,係補助台灣 +省各縣市辦理交通建設與道路養護及道安計 +畫等經費,與上年度同。" +2007,5971186100,16950000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,26.3.3,"本年度預算數16,950,000千元,較上年度增 +列800,000千元,其補助項目如下: +1.補助台灣省各縣市辦理各項基本設施等經 +費12,950,000千元。 +2.依台灣省各縣市招商、開源節流執行績效 +與各項施政計畫及預算考核成績撥付之補 +助款4,000,000千元。" +2007,6171186600,1463778000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,26.3.4,"本年度預算數1,463,778千元,係補助台灣 +省各縣市依法應負擔之全民健康保險及農民 +健康保險保費補助,較上年度減列165,009 +千元。" +2007,6271186700,5369861000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,26.3.5,"本年度預算數5,369,861千元,係補助台灣 +省各縣市中低收入戶老人生活津貼、低收入 +戶生活補助等經費,較上年度減列36,947千 +元。" +2007,6371186800,14795431000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,26.3.6,"本年度預算數14,795,431千元,較上年度增 +列735,056千元,其補助項目如下: +1.補助台灣省各縣市推展身心障礙者、兒童 +、少年、老人及婦女等福利服務經費14,7 +36,843千元。 +2.補助台灣省各縣市增聘兒少保護專責社工 +人力經費58,588千元。" +2007,8671188400,26864054000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市專案補助,專案補助支出,26.3.7,"本年度預算數26,864,054千元,較上年度減 +列263,894千元,其補助項目如下: +1.補助台灣省各縣市公務、警察、消防人員 +人事費及基本辦公費等22,500,172千元。 +2.補助台灣省各縣市繳納退休公務、警察、 +消防人員優惠存款差額利息經費3,863,88 +2千元。 +3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 +費500,000千元。" +2007,3271550100,66794000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,26.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費58,314千元,較上年度增列1, +310千元。 +2.基本行政工作維持費8,480千元,較上年 +度減列1,693千元。" +2007,3271550200,6250000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,26.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人才培育與表揚經費594千元,與上年度 +同。 +2.接待閩籍僑胞、福建同鄉聯誼與接待鄉親 +、社會士紳及社團服務經費636千元,與 +上年度同。 +3.督導金馬地區實施地方自治經費5,020千 +元,較上年度減列1,000千元。" +2007,3271559000,200000,營建工程,省市地方政府,福建省政府,一般建築及設備,行政支出,26.4.3.1, +2007,3271559800,1150000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,26.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2007,8671558400,1891519000,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區專案補助,專案補助支出,26.4.5,"本年度預算數1,891,519千元,係補助金門 +及連江縣政府經常性支出、基本設施及警政 +支出等經費,與上年度同。" +2007,5171805100,0,無細項,省市地方政府,地方政府教師退休專案補助,教師退休專案補助,教育支出,26.5.1,"上年度辦理教師退休專案補助預算業已編竣 +,所列6,000,000千元如數減列。" +2007,31770013100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,,調整軍公教人員待遇準備,,27..1, +2007,31790018900,2000000000,無細項,調整軍公教人員待遇準備,災害準備金,災害準備金,,27.1.1,