diff --git "a/法定預算/tw2008ap.csv" "b/法定預算/tw2008ap.csv" new file mode 100644--- /dev/null +++ "b/法定預算/tw2008ap.csv" @@ -0,0 +1,8268 @@ +year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note +2008,3102010100,964340000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費748,500千元,較上年度減列 +駕駛2人之人事費971千元,增列資政、國 +策顧問之人事費等76,425千元,計淨增75 +,454千元。 +2.基本行政工作維持費178,611千元,較上 +年度減列彙編總統文物資料及施政圖文集 +、水電費、國內外旅費及警衛室房屋租金 +等經費7,510千元,增列通訊費、房屋建 +築養護費、總機系統維護及購置雜項設備 +等經費33,247千元,計淨增25,737千元。 +3.資訊行政工作維持費30,051千元,較上年 +度減列教育訓練費、資訊系統維護費及購 +置資訊軟硬體設備等經費2,441千元。 +4.警衛行政工作維持費7,178千元,較上年 +度減列教育訓練費及軍職人員團體意外險 +保費195千元,增列車輛油料費100千元, +計淨減95千元。" +2008,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首國內 +外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 +其他相關經費等,與上年度同。" +2008,3102010300,68662000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.慶典佈置4,325千元,較上年度減列慶典 +裝飾及會場佈置經費228千元。 +2.慶典接待14,337千元,較上年度增列活動 +攝影費150千元。 +3.新增第十二任總統副總統就職相關經費50 +,000千元。" +2008,3102010400,10846000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, +2008,3102010500,15000000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數15,000千元,係辦理新聞聯繫 +與發布所需經費,較上年度減列國內旅費1 +千元,增列全球資訊網委辦費、網路宣傳活 +動費及辦理記者會、與媒體座談會等經費2, +003千元,計淨增2,002千元。" +2008,3102010600,30409000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.卸任總統禮遇18,394千元,較上年度減列 +第九任卸任總統禮遇經費1,000千元,增 +列第十一任卸任總統禮遇經費7,519千元 +,計淨增6,519千元。 +2.卸任副總統禮遇12,015千元,較上年度減 +列第八任及第九任卸任副總統禮遇經費1, +000千元,增列第十一任卸任副總統禮遇 +經費4,315千元,計淨增3,315千元。" +2008,3102010800,6177000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報編印847千元,較上年度增列公報印 +刷費37千元。 +2.印信鑄造頒發2,474千元,較上年度減列 +特級印及簡級印等印信鑄造經費438千元 +,增列薦級印及職章等印信鑄造經費308 +千元,計淨減130千元。 +3.勳章製造2,856千元,較上年度增列製作 +卿雲及景星勳章、絲絨章盒、敬老狀及紀 +念品等經費1,352千元。" +2008,3102019000,99410000,營建工程,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, +2008,3102019800,2182000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2008,3102100100,170403000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費151,447千元,較上年度增列 +缺額補實及退休離職儲金等10,700千元。 +2.基本行政工作維持費17,614千元,較上年 +度減列公務車租金及購置消耗品等1,135 +千元。 +3.資訊行政工作維持費1,342千元,較上年 +度減列資訊軟體維護費及購置消耗品等98 +千元。" +2008,3102101000,2040000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全議事業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數2,040千元,係國家安全會議 +議事業務經費,較上年度減列印刷及購置消 +耗品等134千元。" +2008,3102102000,9529000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全諮詢研究業務,國務支出,1.2.3,"本年度預算數9,529千元,係國家安全諮詢 +研究業務經費,較上年度減列諮詢研究專題 +會議及國外旅費等680千元。" +2008,3102105000,13941000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國際安全合作研究業務,國務支出,1.2.4,"本年度預算數13,941千元,係國際安全合作 +研究業務經費,較上年度減列專題會議、外 +賓接待及國外旅費等1,323千元。" +2008,3102109000,900000,營建工程,總統府主管,國家安全會議,一般建築及��備,國務支出,1.2.5.1, +2008,3102109800,234000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,5202303000,4950000,無細項,總統府主管,國史館,總統文物數位化,科學支出,1.3.1,"本年度預算數4,950千元,係辦理總統文物 +多元精緻文化探索與深耕計畫,較上年度減 +列掃描及拍攝等經費596千元,增列磁碟陣 +列設備等經費395千元,計淨減201千元。" +2008,5302300100,186423000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費162,152千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費23,024千元,較上年 +度減列倉庫租金、辦公設備搬遷費及差勤 +系統建置等經費8,409千元,增列水電費 +、通訊費及購置影音資料數位化軟硬體等 +經費6,996千元,計淨減1,413千元。 +3.資訊業務1,247千元,較上年度減列電腦 +維護等經費66千元。" +2008,5302301000,15088000,史料採集,總統府主管,國史館,史料採集與典藏,文化支出,1.3.3.1, +2008,5302302000,8313000,無細項,總統府主管,國史館,國史編纂,文化支出,1.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.史料叢書編撰1,547千元,較上年度減列 +建置網頁及印刷等經費141千元。 +2.人物傳記編撰1,672千元,較上年度減列 +資料影印等經費141千元。 +3.中華民國在臺灣發展史料編撰1,640千元 +,較上年度減列書籍印製等經費609千元 +,增列學術研究等經費468千元,計淨減1 +41千元。 +4.專書叢刊編撰1,652千元,較上年度減列 +撰稿等經費32千元。 +5.總統副總統文物史籍編撰經費1,802千元 +,較上年度減列出版文物書籍等經費579 +千元,增列資料建檔等經費468千元,計 +淨減111千元。" +2008,5302309000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國史館,一般建築及設備,文化支出,1.3.5.1, +2008,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5202315000,5288000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,拓展數位化計畫,科學支出,1.4.1,"本年度預算數5,288千元,係辦理臺灣省級 +機關檔案數位化所需經費,較上年度減列資 +訊軟硬體購置費453千元,增列檔案數位化 +掃描等經費298千元,計淨減155千元。" +2008,5302313000,89711000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費64,644千元,較上年度增列職 +員2人之人事費1,636千元、員工薪俸晉級 +差額及退休離職儲金等946千元,合共增 +列2,582千元。 +2.基本行政工作維持費25,067千元,較上年 +度減列通訊費、臨時人員酬金及辦公室搬 +遷設備等經費4,336千元,增列資訊系統 +維護及購置資訊軟硬體設備等經費935千 +元,計淨減3,401千元。" +2008,5302314000,9832000,採集文獻暨文物大樓營運,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.3.1, +2008,5302319000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般建築及設備,文化支出,1.4.4.1, +2008,5202400100,416418000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費191,697千元,較上年度核實 +減列人事費4,815千元。 +2.基本行政工作維持費63,917千元,較上年 +度減列文具紙張、臨時人員酬金及國外旅 +費等經費3,460千元。 +3.資訊技術服務101,638千元,較上年度增 +列臨時人員酬金及國外旅費等經費6,384 +千元。 +4.場地設施管理50,066千元,較上年度增列 +空調主機設備汰換等經費2,595千元。 +5.幼稚園運作維持9,100千元,與上年度同 +。" +2008,5202401000,540566000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, +2008,5202402000,2532350000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, +2008,5202409000,0,土地購置,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.4.1, +2008,5202409800,5410000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2008,3203010100,560067000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費480,610千元,較上年度減列 +員工薪津及勞健保費等4,855千元。 +2.基本行政工作維持費78,309千元,較上年 +度減列2,700千元,包括: +(1)法規案卷資料數位化系統建置計畫─ +資料建檔總經費3,700千元,分3年��理 +,96年度已編列1,000千元,本年度續 +編列第2年經費1,000千元,與上年度同 +。 +(2)基本工作維持費77,309千元,較上年 +度減列水電費、車輛保險費及新聞知識 +庫權利使用費等2,700千元。 +3.慶典佈置經費200千元,與上年度同。 +4.檔案縮影典藏及維護費948千元,較上年 +度增列辦理檔案縮影作業等經費327千元 +。" +2008,3203010700,4884000,政策審議議事,行政院主管,行政院,施政業務,行政支出,2.1.2.1, +2008,3203010900,4338000,無細項,行政院主管,行政院,法制業務,行政支出,2.1.3,"本年度預算數4,338千元,係辦理法規審議 +編譯及訴願審議督導業務經費,較上年度增 +列辦理法規審議及訴願研討會等經費1,338 +千元。" +2008,3203011100,9000000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.4,"本年度預算數9,000千元,係行政院長行使 +職權之相關必要支出,與上年度同。" +2008,3203011500,45369000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費13,002千元,較上年 +度減列水電費、電腦軟硬體設備費等145 +千元。 +2.科技研究發展企劃23,526千元,較上年度 +增列員工勞健保費等758千元。 +3.科技顧問會議4,300千元,較上年度增列 +邀請專家學者參加科技顧問會議出席費等 +200千元。 +4.重點科技發展推動計畫751千元,較上年 +度增列委託辦理科技政策管理規劃研究計 +畫經費593千元。 +5.產業策略會議2,408千元,較上年度增列 +邀請專家學者參加產業策略會議出席費及 +會議資料撰稿費等251千元。 +6.行政院科技會報582千元,較上年度增列 +辦理科技會報資料印製費等4千元。 +7.生物技術發展推動計畫800千元,較上年 +度增列會議資料撰稿費及書表印製費等40 +0千元。" +2008,3203011600,51506000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.南部聯合服務業務20,383千元,較上年度 +減列汰換主任座車1輛等經費743千元,增 +列購置電腦軟硬體設備等經費313千元, +計淨減430千元。 +2.中部聯合服務業務15,745千元,較上年度 +減列辦理新聞聯繫及政策協調會議等經費 +705千元。 +3.新增東部聯合服務業務15,378千元,係加 +強辦理東部地區服務業務所需經費。" +2008,3203011700,59906000,無細項,行政院主管,行政院,飛航安全業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費37,881千元,較上年度增列約 +聘人員2人之人事費783千元。 +2.基本行政工作維持費9,793千元,較上年 +度減列舉辦國際飛安年會等經費3,361千 +元。 +3.失事調查能量建立業務2,819千元,較上 +年度減列派員出國考察等經費105千元。 +4.飛航安全研發及企劃4,979千元,較上年 +度減列建置飛航安全入口網及知識庫等經 +費658千元。 +5.調查實驗室能量建立與維持4,434千元, +較上年度增列購置實驗室檢查設備等經費 +1,170千元。" +2008,3203011800,6956000,無細項,行政院主管,行政院,國土安全規劃,行政支出,2.1.8,"本年度預算數6,956千元,係辦理反恐怖行 +動管控及安全規劃計畫等所需經費,較上年 +度減列電腦設備維護費及出國考察等經費85 +2千元。" +2008,3203019000,9410000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.9.1, +2008,3203019800,3000000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2008,3203100100,652512000,無細項,行政院主管,主計處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費619,108千元,較上年度減列 +職員3人、約僱人員1人、駐衛警1人、駕 +駛1人及工友1人之人事費4,349千元,增 +列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等4, +281千元,計淨減68千元。 +2.基本行政工作維持費33,404千元,較上年 +度減列水電費等3,932千元。" +2008,3203101000,5363000,中央總預算核編及執行,行政院主管,主計處,公務機關歲計會計業務,行政支出,2.2.2.1, +2008,3203101100,3090000,特種基金預算核編及執行,行政院主管,主計處,特種基金歲計會計業務,行政支出,2.2.3.1, +2008,3203101200,4259000,統計行政與統計標準,行政院主管,主計處,統計業務,行政支出,2.2.4.1, +2008,3203101300,40375000,基本國勢調查,行政院主管,主計處,普查及抽樣調查業務,行政支出,2.2.5.1, +2008,3203101500,17079000,無細項,行政院主管,主計處,主計業務視導與訓練,行政支出,2.2.6,"本年度預算數17,079千元,係辦理主計人員 +訓練及主計業務研究視導經費,較上年度減 +列文具紙張等經費2,021千元。" +2008,3203109000,814000,交通及運輸設備,行政院主管,主計處,一般建築及設備,行政支出,2.2.7.1, +2008,3203109800,1350000,無細項,行政院主管,主計處,第一預備金,行政支出,2.2.8,仍照上年度預算數編列。 +2008,3203110100,160742000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費 153,544千元,較上年度減列 +職員2人、約僱人員1人及技工1人之人事 +費 2,339千元,增列員工薪俸晉級差額等 + 639千元,計淨減 1,700千元 。 +2.基本行政工作維持費 7,198千元,較上年 +度增列電話費等 558千元。" +2008,3203111000,11880000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,各機關應用電子計算機作業之審查輔導,行政支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.各機關申請設置及應用電腦之審議查核經 +費 570千元,較上年度增列文具紙張等 8 +1千元。 +2.政府機關應用電腦之輔導經費 11,310千 +元,較上年度減列推動縣市預算會計及財 +政系統資訊服務費等 568千元。" +2008,3203111100,7227000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機作業系統之分析設計,行政支出,2.3.3,"本年度預算數 7,227千元,係辦理資訊系統 +分析與設計經費,較上年度減列推動主計資 +訊系統資訊服務費等 420千元。" +2008,3203111200,4159000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機技術之研究與訓練,行政支出,2.3.4,"本年度預算數 4,159千元,係推動電子計算 +機技術之研究與訓練經費,較上年度減列電 +腦軟硬體設備維護費等 256千元。" +2008,3203111300,13897000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機之管理與資料處理,行政支出,2.3.5,"本年度預算數 13,897千元,係辦理電子計 +算機之管理與資料處理經費,較上年度減列 +推動主機管理系統資訊服務費等 280千元。" +2008,3203111400,4060000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,資訊系統推廣服務,行政支出,2.3.6,"本年度預算數 4,060千元,係辦理資訊管理 +業務經費,較上年度減列網路、伺服器維護 +費等 261千元。" +2008,3203119000,40000,交通及運輸設備,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般建築及設備,行政支出,2.3.7.1, +2008,3203119800,500000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,第一預備金,行政支出,2.3.8,仍照上年度預算數編列。 +2008,3903201100,131409000,國際新聞規劃及研究,行政院主管,新聞局,國際新聞業務,外交支出,2.4.1.1, +2008,5303200100,596122000,無細項,行政院主管,新聞局,一般行政,文化支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費553,352千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費9,273千元。 +2.基本行政工作維持費42,770千元,較上年 +度減列倉庫租金、水電費及印刷等經費2, +528千元。" +2008,5303201000,4718000,新聞發布與新聞聯繫工作,行政院主管,新聞局,國內新聞業務,文化支出,2.4.3.1, +2008,5303201200,449374000,廣播電視事業輔導,行政院主管,新聞局,大眾傳播事業輔導,文化支出,2.4.4.1, +2008,5303201300,40737000,無細項,行政院主管,新聞局,綜合計畫業務,文化支出,2.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊系統維護暨資訊安全推動38,197千元 +,較上年度增列網路暨資訊安全防護服務 +監控計畫經費2,842千元。 +2.辦理兩岸傳播及新聞交流787千元,較上 +年度減列編印大陸或港澳事務專書及大陸 +地區旅費等經費295千元。 +3.業務發展興革研究與管制考核1,753千元 +,較上年度減列辦理業務發展興革諮詢會 +議及訂閱期刊等經費245千元。" +2008,5303201600,306938000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央通訊社捐助,文化支出,2.4.6,"本年度編列對財團法人中央通訊社捐助306, +938千元,較上年度增列8,000千元。" +2008,5303201800,490357000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央廣播電台捐助,文化支出,2.4.7,"本年度編列對財團法人中央廣播電台捐助49 +0,357千元,與上年度同。" +2008,5303201900,900000000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人公視基金會捐贈,文化支出,2.4.8,"本年度編列對財團法人公共電視基金會捐贈 +900,000千元,與上年度同。" +2008,5303202100,32242000,無細項,行政院主管,新聞局,地方新聞業務,文化支出,2.4.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費8,257千元,較上�� +度減列設備養護及汰換電腦、雜項設備等 +經費1,163千元。 +2.與地方政府合辦產經建設傳播活動及新聞 +聯繫12,872千元,較上年度減列辦理研討 +會及製作發行電子報等經費1,133千元。 +3.辦理政府施政基層宣導9,069千元,較上 +年度增列辦理中興新村再發展計畫宣導等 +經費1,502千元。 +4.辦理地方輿情蒐集反映2,044千元,較上 +年度減列傳真機及影印機養護等經費178 +千元。" +2008,5303209000,0,交通及運輸設備,行政院主管,新聞局,一般建築及設備,文化支出,2.4.10.1, +2008,5303209800,4260000,無細項,行政院主管,新聞局,第一預備金,文化支出,2.4.11,仍照上年度預算數編列。 +2008,3203300100,349540000,無細項,行政院主管,人事行政局,一般行政,行政支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費302,538千元,較上年度減列 +職員4人、工友1人之人事費6,275千元, +增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 +經費3,219千元,計淨減3,056千元。 +2.基本行政工作維持費36,946千元,較上年 +度減列建置檔案資訊化作業等2,550千元 +,增列地方處辦公廳舍搬遷所需經費9,73 +4千元,計淨增7,184千元。 +3.人事行政資訊工作經費9,370千元,較上 +年度減列購置資訊軟硬體設備及通訊費等 +493千元。 +4.人事資料登記管理經費686千元,較上年 +度減列印製行政院暨所屬機關職員錄等經 +費36千元。" +2008,3203302100,31388000,創新人事服務,行政院主管,人事行政局,人事業務之策進執行及人員之考訓,行政支出,2.5.2.1, +2008,3203309800,1080000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一預備金,行政支出,2.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,7603303400,77264000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付65 +,591千元,較上年度減列優惠存款利息差 +額補助費7,916千元。 +2.第一屆資深立法委員自願退職給付11,673 +千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 +助費915千元。" +2008,7603303600,9702000,無細項,行政院主管,人事行政局,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.5.5,"本年度預算數9,702千元,係辦理中央公教 +員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 +公殘廢死亡慰問給付經費,較上年度減列98 +千元。" +2008,7603304300,40000000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.5.6,"本年度預算數40,000千元,係辦理各機關學 +校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 +舊制退撫給付,與上年度同。" +2008,8903304500,2374942000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.5.7,"本年度預算數2,374,942千元,係辦理公教 +人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度 +減列26,058千元。" +2008,3203310100,59326000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費49,878千元,較上年度減列工 +友1人之人事費等808千元。 +2.基本行政工作維持費9,448千元,較上年 +度減列教育訓練費及物品等215千元。" +2008,3203311000,86356000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.在職訓練研習課程經費61,430千元,較上 +年度減列兼職費、講座鐘點費及學員膳宿 +費等1,576千元。 +2.訓練輔導行政維持費4,808千元,較上年 +度減列各項研習班所需文具用品等249千 +元。 +3.在職進修專業課程1,101千元,較上年度 +減列公務英語線上課程委託規劃設計及製 +作等經費1,618千元。 +4.人力資源研究發展經費13,279千元,較上 +年度增列大樓設施賡續委託營運之先期規 +劃研究等經費437千元。 +5.網路教學系統5,738千元,較上年度減列 +課程規劃設計等經費1,052千元。" +2008,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,2.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,3203320100,60396000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費53,627千元,較上年度減列職 +員1人之人事費1,620千元。 +2.基本行政工作維持費6,769千元,較上年 +度減列全球資訊網站維護等經費184千元 +。" +2008,3203321000,16145000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,宿舍管理及福利服��,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃841千元,較上年度減列公教綜 +合性紓困貸款業務海報摺頁設計印製等經 +費162千元,增列資訊系統維護費用514千 +元,計淨增352千元。 +2.眷舍處理7,376千元,較上年度增列國有 +眷舍房地標售作業費等7,029千元。 +3.宿舍管理1,675千元,較上年度減列水電 +費等6千元,增列全國宿舍管理系統維護 +費658千元,計淨增652千元。 +4.急難貸款及福利服務1,119千元,較上年 +度減列休假旅遊活動評審委員出席費2千 +元。 +5.員工文康活動5,134千元,較上年度減列 +各項比賽裁判費、出席費等經費492千元 +。" +2008,3203329000,2999000,其他設備,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,一般建築及設備,行政支出,2.7.3.1, +2008,3203329800,100000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,第一預備金,行政支出,2.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,7303321000,148656000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,國有眷舍房地處理一次補助費,社區發展支出,2.7.5,"新增辦理國有眷舍房地處理之一次補助費如 +列數。" +2008,7303328100,0,中央公務人員購置住宅貸款基金,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,非營業特種基金,社區發展支出,2.7.6.1, +2008,3203330100,92688000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費84,917千元,較上年度減列福 +利互助結算金等858千元。 +2.基本行政工作維持費7,771千元,較上年 +度減列電信費及一般事務費等1,115千元 +。" +2008,3203330200,50703000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教務管理12,596千元,較上年度減列鐘點 +費等1,042千元。 +2.學員服務12,262千元,較上年度減列購置 +消耗品及設備等經費943千元。 +3.圖書資訊管理14,414千元,較上年度減列 +數位學習經費及資訊設備維護費等1,267 +千元,增列系統合法版權及圖書室資訊共 +享整修經費等1,865千元,計淨增598千元 +。 +4.學員事務管理11,431千元,較上年度減列 +水電費等496千元,增列學員沐浴用相關 +設備285千元及中興新村再發展計畫-南區 +培訓研習會議中心先期規劃費3,062千元 +,計淨增2,851千元。" +2008,3203339000,0,交通及運輸設備,行政院主管,地方行政研習中心,一般建築及設備,行政支出,2.8.3.1, +2008,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,2.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,5303400100,445508000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費424,566千元,較上年度減列 +技工4人及工友4人之人事費等2,609千元 +,增列約聘僱人員待遇、退休退職給付等 +經費16,609千元,計淨增14,000千元。 +2.基本行政工作維持費20,942千元,較上年 +度減列空調、電機及院區設施維護等經費 +278千元,增列展覽區域維護、電話費等1 +,212千元,計淨增934千元。" +2008,5303400200,5005000,器物管理,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理,文化支出,2.9.2.1, +2008,5303400300,51468000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物展覽,文化支出,2.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文物展出經費28,915千元,較上年度減列 +購置陳列室電氣材料等228千元,增列擴 +建正館展覽空間所增加之水電費等12,467 +千元,計淨增12,239千元。 +2.社教與推廣經費3,148千元,較上年度減 +列配合展期專題演講及培訓種子教師計畫 +等經費190千元,增列台日學術文化交流 +經費500千元,計淨增310千元。 +3.開放研究用專業圖書館經費10,185千元, +較上年度增列購置研究用圖書等經費1,98 +6千元。 +4.本院周圍環境美化與維持經費7,881千元 +,較上年度增列正館陳列室清潔外包等經 +費901千元。 +5.第二展覽館管理與維護經費1,262千元, +較上年度減列設施維護及花木盆景維持等 +經費67千元。 +6.出席國際會議77千元,與上年度同。" +2008,5303400400,900000,文物登錄及徵集,行政院主管,國立故宮博物院,文物徵集及資料管理,文化支出,2.9.4.1, +2008,5303400500,7375000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物攝影出版,文化支出,2.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.出版品編印經費2,502千元,較上年度減 +列雇用編譯人員及出版品郵寄等經費393 +千元。 +2.文物攝照經費1,467千元,較上年度減列 +更新老舊底片拍攝材料及沖洗等經費78千 +元。 +3.出版品推廣經費1,425千元,較上年度減 +列參加書展場地租用及佈置等經費31千元 +。 +4.新增辦理商標海外註冊費、品牌侵權訴訟 +等經費1,981千元。" +2008,5303400600,1409000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物科技研析維護,文化支出,2.9.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.維護院藏文物經費620千元,較上年度增 +列有害生物防治等經費140千元。 +2.文物保存及相關研究經費719千元,較上 +年度增列展覽用材料費130千元。 +3.出席國際會議經費70千元,與上年度同。 +4.上年度辦理文物維護教育推廣經費預算業 +已編竣,所列344千元如數減列。" +2008,5303400700,18368000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全系統管理維護,文化支出,2.9.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.安全系統設備測試及維修經費15,793千元 +,較上年度減列安全監控預警系統、閉路 +電視監視系統等經費3,307千元。 +2.安全管制管理及教育訓練經費952千元, +較上年度減列替代役各項訓練、管理員制 +服等經費48千元。 +3.警衛守護及消防經費1,623千元,較上年 +度減列駐衛警訓練等經費79千元。" +2008,5303409000,5024000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.9.8.1, +2008,5303409800,810000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.9.9,仍照上年度預算數編列。 +2008,5903500100,498174000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費471,303千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +5,089千元。 +2.基本行政工作維持費26,071千元,較上年 +度減列通訊等經費344千元。 +3.經建計畫宣導經費800千元,與上年度同 +。" +2008,5903501000,23024000,研擬國家建設計畫,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之設計、研審及協調,其他經濟服務支出,2.10.2.1, +2008,5903501100,4687000,強化國家建設財務規劃審議有效運用國家整體資金,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之評估及考核,其他經濟服務支出,2.10.3.1, +2008,5903508100,3200000000,離島建設基金,行政院主管,經濟建設委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.10.4.1, +2008,5903509000,2010000,交通及運輸設備,行政院主管,經濟建設委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.10.5.1, +2008,5903509800,900000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.10.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,4003510100,163768000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費115,667千元,較上年度核實 +減列人事費3,168千元。 +2.基本行政工作維持費48,101千元,較上年 +度減列水電費、一般事務費等5,279千元 +,增列汰購辦公設備經費等168千元,計 +淨減5,111千元。" +2008,4003510200,13976000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,2.11.2,"本年度預算數13,976千元,係辦理金融監理 +業務所需經費,較上年度減列金融監理業務 +等經費9千元。" +2008,4003519000,0,交通及運輸設備,行政院主管,金融監督管理委員會,一般建築及設備,財務支出,2.11.3.1, +2008,4003519800,1800000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,2.11.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,4003520100,231047000,無細項,行政院主管,銀行局,一般行政,財務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費188,964千元,較上年度減列 +駕駛1人、工友2人之人事費等2,934千元 +。 +2.基本行政工作維持費42,083千元,較上年 +度減列委外建檔等經費962千元,增列汰 +購傳真機等辦公設備經費245千元,計淨 +減717千元。" +2008,4003520300,9116000,無細項,行政院主管,銀行局,銀行監理,財務支出,2.12.2,"本年度預算數9,116千元,係辦理銀行監理 +業務所需經費,較上年度減列通訊費等727 +千元。" +2008,4003529000,640000,交通及運輸設備,行政院主管,銀行局,一般建築及設備,財務支出,2.12.3.1, +2008,4003529800,1400000,無細項,行政院主管,銀行局,第一預備金,財務支出,2.12.4,本年度編列第一預備金如列數。 +2008,4003530100,232724000,無細項,行政院主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費219,888千元,較上年度減列2 +,221千元。 +2.基本行政工作維持費12,836千元,較上年 +度減列委外建檔、物品等經費906千元, +增列汰購影印機等辦公設備經費1,578千 +元,計淨增672千元。" +2008,4003530400,6681000,無細項,行政院主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,2.13.2,"本年度預算數6,681千元,係辦理證券期貨 +市場監理業務所需經費,較上年度減列文具 +紙張及物品等經費352千元 。" +2008,4003539000,40000,交通及運輸設備,行政院主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,2.13.3.1, +2008,4003539800,1500000,無細項,行政院主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,2.13.4,本年度編列第一預備金如列數。 +2008,4003540100,76880000,無細項,行政院主管,保險局,一般行政,財務支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費70,151千元,較上年度增列職 +員2人之人事費116千元。 +2.基本行政工作維持費6,729千元,較上年 +度增列一般事務費等357千元。" +2008,4003540500,5387000,無細項,行政院主管,保險局,保險監理,財務支出,2.14.2,"本年度預算數5,387千元,係辦理保險監理 +業務所需經費,較上年度減列物品及資料印 +刷等經費1,662千元,增列影印機租金等31 +千元,計淨減1,631千元。" +2008,4003549800,800000,無細項,行政院主管,保險局,第一預備金,財務支出,2.14.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2008,4003550100,242028000,無細項,行政院主管,檢查局,一般行政,財務支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費237,634千元,較上年度減列 +員工薪俸等400千元。 +2.基本行政工作維持費4,394千元,較上年 +度減列僱用臨時人員等經費247千元。" +2008,4003550600,7792000,無細項,行政院主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,2.15.2,"本年度預算數7,792千元,係辦理金融機構 +檢查業務所需經費,較上年度減列一般事務 +費等477千元。" +2008,4003559800,2400000,無細項,行政院主管,檢查局,第一預備金,財務支出,2.15.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2008,3703600100,63118000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費53,996千元,較上年度減列兼 +職費138千元,增列員工薪俸晉級差額等 +經費2,881千元,計淨增2,743千元。 +2.基本行政工作維持費8,606千元,較上年 +度減列水電、辦公大樓管理等經費640千 +元。 +3.召開委員會議經費461千元,較上年度減 +列印刷等經費24千元。 +4.推動政風工作經費55千元,較上年度減列 +印刷等經費3千元。" +2008,3703601000,1281704000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.選務策進工作經費5,232千元,較上年度 +減列電腦耗材、國外旅費、電腦設備費等 +經費1,268千元。 +2.投開票所工作人員訓儲及選舉宣導計畫經 +費133千元,較上年度減列教育訓練等經 +費7千元。 +3.新增辦理第12任總統、副總統選舉經費1, +273,951千元。 +4.新增公民投票審議委員會經費2,388千元 +。 +5.上年度辦理第 7屆立法委員選舉及辦理第 +12任總統、副總統選舉先期作業預算業已 +編竣,所列1,087,019千元如數減列。" +2008,3703601100,337533000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費318,701千元,較上年度減列 +兼職費等489千元。 + +2.基本行政工作維持費18,785千元,較上年 +度減列水電管理及印刷等經費2,519千元 +。 + +3.選舉監察人員慰問金47千元,較上年度減 +列慰問金5千元。" +2008,3703601300,440542000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.16.4,"本年度預算數440,542千元,係依公職人員 +選舉罷免法第45條之5規定編列政黨競選費 +用補助金,較上年度增列2,100千元。" +2008,3703609000,0,營建工程,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.16.5.1, +2008,3703609800,825000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.16.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5303700100,269087000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費140,623千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +6,691千元。 +2.基本行政工作維持費128,464千元,較上 +年度增列購置資訊設備等經費1,901千元 +。" +2008,5303701000,1179155000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化發展業務,文化支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化政策之評估與推動13,758千元,較上 +年度減列辦理非營利組織趨勢研究等經費 +3,442千元。 +2.文化人力資源培育7,255千元,較上年度 +減列辦理文化義工專業研習及文化法人研 +習營等經費2,659千元。 +3.文化活動資訊調查與統計18,019千元,較 +上年度減列辦理藝文活動資訊系統專案管 +理計畫之網路新版增修案等經費6,556千 +元。 +4.文化設施之規劃與設置303,130千元,較 +上年度增列補助辦理蘭陽博物館興建工程 +、臺中大都會興建工程與縣市文化中心整 +建工程等經費170,599千元。 +5.文化創意產業發展計畫801,993千元,較 +上年度減列文化創意產業發展第一期計畫 +570,234千元,新增文建會文化創意產業 +發展第二期計畫,總經費5,635,418千元 +,分4年辦理,本年度編列第1年經費785, +151千元,及華山創意文化園區管理及相 +關稅負等經費16,842千元,計淨增231,75 +9千元。 +6.新增優質文化台灣計畫,總經費537,000 +千元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 +30,000千元。 +7.新增藝文網路學習發展計畫,總經費98,2 +50千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 +費5,000千元。 +8.上年度網路文化建設發展計畫預算業已編 +竣,所列104,787千元如數減列。 +9.上年度文化藝術數位學習計畫預算業已編 +竣,所列20,455千元如數減列。" +2008,5303701100,127539000,文學歷史語文及文化傳播工作,行政院主管,文化建設委員會及所屬,人文及文化傳播業務,文化支出,2.17.3.1, +2008,5303701400,657601000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,社區營造業務,文化支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化服務替代役經費23,352千元,較上年 +度減列195千元。 +2.新增新故鄉社區營造第二期計畫,總經費 +1,824,000千元,分6年辦理,本年度編列 +第1年經費245,240千元。 +3.新增磐石行動-地方文化環境發展計畫, +總經費3,000,000千元,分6年辦理,本年 +度編列第1年經費389,009千元。 +4.上年度地方文化館計畫預算業已編竣,所 +列350,000千元如數減列。 +5.上年度社區總體營造工作預算業已編竣, +所列297,000千元如數減列。" +2008,5303701500,240633000,視覺藝術之策劃與推動,行政院主管,文化建設委員會及所屬,表演及視覺藝術業務,文化支出,2.17.5.1, +2008,5303701600,171818000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,國際文化交流業務,文化支出,2.17.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國際文化交流推展163,070千元,較上年 +度減列輔導參與國際各類藝術節、博覽會 +等經費27,143千元。 +2.兩岸文化交流推展8,748千元,較上年度 +減列藝文活動交流等經費1,168千元。" +2008,5303701700,38200000,文化資產策劃業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化資產業務,文化支出,2.17.7.1, +2008,5303709800,15000000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.17.8,仍照上年度預算數編列。 +2008,6403750100,125467000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般行政,國民就業支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費97,441千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費799千元。 +2.基本行政工作維持費17,332千元,較上年 +度減列業務租金等經費223千元。 +3.資訊管理10,694千元,較上年度減列資料 +庫推廣、汰換個人電腦等經費331千元, +增列委外建置資訊安全管理系統經費1,50 +8千元,計淨增1,177千元。" +2008,6403751000,32992000,青年創業輔導與創業理念培育,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,青年輔導工作,國民就業支出,2.18.2.1, +2008,6403751200,69754000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,職業訓練,國民就業支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費47,742千元,較上年度減列職 +員1人、工友1人之人事費138千元,增列 +員工薪俸晉級差額及授課鐘點費等經費92 +1千元,計淨增783千元。 +2.基本行政工作維持費4,542千元,較上年 +度減列房屋修繕費80千元。 +3.培育青年專業技能訓練業務經費17,470千 +元,較上年度減列受訓學員材料費等2,16 +6千元。" +2008,6403759000,1200000,交通及運輸設備,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般建築及設備,���民就業支出,2.18.4.1, +2008,6403759800,1340000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,第一預備金,國民就業支出,2.18.5,仍照上年度預算數編列。 +2008,3203800100,273136000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,一般行政,行政支出,2.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費251,687千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及全民健保保險費等經 +費5,483千元。 +2.基本行政工作維持費21,449千元,較上年 +度減列退休人員三節慰問金等經費175千 +元。" +2008,3203801000,17703000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,研究發展,行政支出,2.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理各類專案研究經費7,793千元,較上 +年度增列辦理政策性專案研究等經費265 +千元。 +2.民意與國情調查分析經費3,000千元,較 +上年度減列辦理一般民眾對施政反應民意 +調查等經費880千元。 +3.推動研究發展工作經費3,571千元,較上 +年度減列辦理傑出研究評獎等經費1,764 +千元。 +4.推動為民服務工作經費3,339千元,較上 +年度減列辦理行政院服務品質獎觀摩會活 +動等958千元。" +2008,3203801100,7290000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,綜合計畫,行政支出,2.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研擬行政院年度施政方針經費30千元,較 +上年度減列行政作業經費30千元。 +2.推動綜合計畫作業經費1,750千元,較上 +年度減列辦理機關組織案件處理機制作業 +等經費270千元。 +3.加強施政計畫作業經費2,280千元,較上 +年度減列辦理政府施政計畫作業審議等經 +費186千元。 +4.推動中長程計畫作業經費1,175千元,較 +上年度減列推動各機關訂定中長程個案計 +畫制度等作業經費279千元。 +5.推動政府改造工作經費2,055千元,較上 +年度減列組織改造說明會等經費445千元 +。" +2008,3203801200,8163000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,管制考核,行政支出,2.19.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要專案追蹤管制經費853千元,較上年 +度減列辦理重大追蹤考核作業等經費30千 +元。 +2.施政計畫管制經費3,687千元,較上年度 +減列出國考察等經費335千元。 +3.行政機關考成經費2,070千元,較上年度 +減列辦理施政績效評估作業等經費30千元 +。 +4.國營事業考成經費523千元,較上年度減 +列辦理國營事業考核作業經費14千元。 +5.增進管考功能經費1,030千元,較上年度 +減列辦理各機關管考業務技能訓練計畫經 +費20千元。" +2008,3203801300,223410000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,資訊管理,行政支出,2.19.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.統籌規劃行政資訊系統經費3,150千元, +較上年度減列推動謄本減量作業等經費1, +616千元。 +2.協調各機關推動行政資訊系統經費211,71 +3千元,較上年度減列辦理自由軟體推廣 +等經費3,479千元。 +3.規劃協調及推動政府機關實施辦公室自動 +化經費1,504千元,較上年度減列推動辦 +公室自動化作業經費1,248千元。 +4.發展研考資訊系統經費2,825千元,較上 +年度減列建置研考業務資訊系統等經費1, +691千元。 +5.規劃及管理電腦系統經費4,218千元,較 +上年度減列資訊作業設備系統維護等經費 +2,100千元。" +2008,3203801400,41017000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府出版品管理,行政支出,2.19.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資料編印經費1,919千元,與上年度同。 +2.政府機關出版品管理經費6,804千元,較 +上年度減列辦理政府出版品推廣活動等經 +費371千元。 +3.資料蒐集管理經費5,569千元,較上年度 +減列推廣政府資料回應網等經費178千元 +。 +4.發行行政院公報經費26,725千元,較上年 +度減列公報郵寄經費775千元。" +2008,3203801600,14571000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,地方發展,行政支出,2.19.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費5,406千元,較上年 +度減列業務連繫差旅費等經費119千元。 +2.綜合規劃經費5,112千元,較上年度減列 +辦理府際合作協調作業等經費1,647千元 +。 +3.永續發展經費4,053千元,較上年度減列 +辦理地方永續發展推動機制評鑑等經費31 +2千元。" +2008,3203801700,1089290000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府資通建設,行政支出,2.19.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增辦理建置政府資訊共用���礎服務等計 +畫經費,包括: +(1)優質網路政府基礎服務計畫,總經費1 +,286,922千元,分4年辦理,本年度編 +列第1年經費283,710千元。 +(2)國家資通安全技術服務與防護管理精 +進計畫,總經費1,320,000千元,分4年 +辦理,本年度編列第1年經費330,000千 +元。 +(3)便捷資訊交換整合服務計畫,總經費3 +27,000千元,分4年辦理,本年度編列 +第1年經費80,000千元。 +(4)民眾e管家計畫,總經費280,000千元 +,分4年辦理,本年度編列第1年經費65 +,000千元。 +(5)弱勢e關懷計畫,總經費20,000千元, +分4年辦理,本年度編列第1年經費4,00 +0千元。 +(6)政府e公務計畫,總經費962,000千元 +,分4年辦理,本年度編列第1年經費26 +8,800千元。 +(7)無障礙資訊服務暨數位落差評估計畫 +,總經費232,000千元,分4年辦理,本 +年度編列第1年經費57,780千元。 +2.上年度辦理網路服務平台計畫預算業已編 +竣,所列896,823千元如數減列。" +2008,3203801800,95650000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,營造國際生活環境,行政支出,2.19.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增辦理營造國際生活環境計畫,總經費 +205,000千元,分4年辦理,本年度編列第 +1年經費95,650千元。 +2.上年度辦理營造英語生活環境計畫預算業 +已編竣,所列88,724千元如數減列。" +2008,3203809000,910000,交通及運輸設備,行政院主管,研究發展考核委員會,一般建築及設備,行政支出,2.19.10.1, +2008,3203809800,300000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,第一預備金,行政支出,2.19.11,仍照上年度預算數編列。 +2008,5203802100,68063000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,社會發展政策研究,科學支出,2.19.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.前瞻性跨領域整合型政策研究計畫38,893 +千元,較上年度增列跨部會委託研究議題 +等經費2,866千元。 +2.強化重要施政研究發展工作計畫29,170千 +元,較上年度減列補助各機關重要業務政 +策研究議題等經費15,830千元。" +2008,3203810100,137587000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費120,645千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費16,942千元,較上年 +度減列190千元。" +2008,3203811000,5108000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案管理綜合規劃與宣導1,359千元,較 +上年度增列書表印製費等132千元。 +2.檔案管理人員專業培訓500千元,較上年 +度減列檔案管理人員訓練經費492千元。 +3.檔案管理評鑑作業2,839千元,較上年度 +增列辦理機關檔案管理評審作業經費947 +千元。 +4.研究發展與合作交流410千元,較上年度 +減列檔案管理專案研究等作業經費646千 +元。" +2008,3203811100,2909000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案立案編目2,495千元,較上年度增列 +辦理國家檔案編目建檔作業經費1,047千 +元。 +2.檔案保存銷毀及徵集移轉414千元,較上 +年度減列辦理國家檔案保存銷毀作業經費 +1,047千元。" +2008,3203811200,3989000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家檔案保存修護3,371千元,較上年度 +增列辦理國家檔案修護等作業經費552千 +元。 +2.檔案複製儲存作業618千元,較上年度減 +列辦理國家檔案數位化轉製等作業經費55 +2千元。" +2008,3203811300,2917000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.20.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案應用制度作業250千元,與上年度同 +。 +2.檔案目錄彙送及公布420千元,與上年度 +同。 +3.國家檔案開放應用作業741千元,與上年 +度同。 +4.檔案展覽推廣作業1,506千元,與上年度 +同。" +2008,3203811400,5418000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.20.6,"本年度預算數5,418千元,係辦理辦公室自 +動化作業經費,與上年度同。" +2008,3203811600,97589000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案數位服務計畫,行政支出,2.20.7,"本年度預算數97,589千元,係辦理國家檔案 +數位服務計畫,總經費552,589千元,分4年 +辦理,本年度編列第1年經費97,589千元。" +2008,3203819000,640000,交通及運輸設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.20.8.1, +2008,3203819800,100000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.20.9,仍照上年度預算數編列。 +2008,5203812100,13985000,無細項,行政院主管,檔案管理局,臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫,科學支出,2.20.10,"本年度預算數13,985千元,係辦理臺灣產業 +經濟檔案數位典藏計畫,總經費95,249千元 +,分6年辦理,本年度編列13,985千元。" +2008,5803850100,531451000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.21.1,"本年度預算數531,451千元,均屬人事費, +較上年度核實減列5,368千元。" +2008,5803859800,100000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.21.2,仍照上年度預算數編列。 +2008,3203900100,304388000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費279,905千元,較上年度增列 +職員3人之人事費及員工薪俸晉級差額等 +經費10,039千元。 +2.基本行政工作維持費18,832千元,較上年 +度減列通訊費及資料印刷費等1,561千元 +。 +3.資訊管理5,651千元,較上年度減列資訊 +軟硬體維護費221千元,增列購置資訊軟 +硬體設備等經費295千元,計淨增74千元 +。" +2008,3203901000,22662000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查研究及人才培訓經費4,622千元,較 +上年度減列委外辦理民意調查等經費1,08 +8千元。 +2.兩岸協商規劃經費1,340千元,較上年度 +減列辦理兩岸會談等經費900千元。 +3.大陸情勢研判經費5,103千元,較上年度 +減列辦理和平論壇等活動經費1,551千元 +。 +4.政策規劃經費3,844千元,較上年度減列 +資料蒐集等經費643千元。 +5.推動資訊及研究中心業務經費7,753千元 +,較上年度減列資料庫軟硬體維護等經費 +1,112千元。" +2008,3203901200,24205000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費1, +903千元,較上年度減列大陸經濟情勢委 +託研究等經費365千元。 +2.兩岸經濟政策規劃經費5,440千元,較上 +年度減列赴大陸地區考察及委託專案研究 +等經費1,419千元。 +3.協助經貿團體辦理兩岸相關活動暨政策宣 +導經費3,103千元,較上年度增列協助相 +關團體推動兩岸事務等經費1,126千元。 +4.加強對台商之輔導、聯繫及服務工作經費 +11,035千元,較上年度減列辦理臺商經貿 +座談會等經費2,394千元。 +5.兩岸經貿策略及安全網規劃經費2,724千 +元,較上年度減列辦理兩岸經貿座談會等 +經費1,076千元。" +2008,3203901300,142367000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.22.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經 +費1,410千元,較上年度減列辦理大陸事 +務法制人才培訓等經費20千元。 +2.督導及協調中介團體經費1,753千元,較 +上年度減列邀請民間團體會商兩岸交流事 +項等經費59千元。 +3.兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費2, +771千元,較上年度增列蒐集分析大陸事 +務相關法規體系等經費421千元。 +4.大陸事務之其他法政業務經費3,433千元 +,較上年度減列製作大陸配偶移居台灣生 +活指南等經費1,873千元。 +5.捐助海基會辦理政府委託業務經費133,00 +0千元,較上年度增列辦理兩岸人民人身 +安全緊急協處及文書查驗證等經費3,377 +千元。" +2008,3203901400,191881000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.22.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.港澳政策之研究及規劃經費1,965千元, +較上年度減列赴港澳考察業務等經費416 +千元。 +2.港澳情勢之蒐集及研究經費299千元,較 +上年度減列委託學術機構研究等經費129 +千元。 +3.港澳交流事務之協調與執行經費10,941千 +元,較上年度減列捐助民間團體辦理交流 +活動等經費2,576千元。 +4.臺港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 +178,676千元,較上年度減列辦理臺港澳 +交流及邀訪工作等經費4,492千元,增列 +辦公房舍租金13,131千元,計淨增8,639 +千元。" +2008,3203901500,15188000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.22.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.大陸政策之教育宣導經費6,490千元,較 +上年度減列製作宣導大陸政��廣告等經費 +2,839千元。 +2.新聞發布與聯繫經費2,253千元,較上年 +度減列辦理兩岸新聞記者聯繫活動等經費 +468千元。 +3.加強國際聯繫、爭取友我力量經費5,351 +千元,較上年度減列大陸政策宣導國外旅 +費等1,068千元。 +4.提供諮詢及服務經費1,094千元,較上年 +度減列辦理兩岸關係專案研究等經費100 +千元。" +2008,3203909000,4020000,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.22.7.1, +2008,3203909800,200000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.22.8,仍照上年度預算數編列。 +2008,5303901100,42976000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.22.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸文教策略之規劃、協調、審議及研究 +經費321千元,較上年度減列辦理專案研 +究及民意調查等經費60千元。 +2.兩岸文教業務聯繫經費1,023千元,較上 +年度減列赴大陸地區考察等經費223千元 +。 +3.文教類民間團體之輔導經費772千元,較 +上年度增列辦理兩岸文教活動座談會等經 +費1千元。 +4.輔導台商子女教育2,850千元,較上年度 +減列協助大陸台商子弟學校學生教材等經 +費2,850千元。 +5.文教業務其他事項經費6,894千元,較上 +年度減列加強對大陸宣導等經費2,673千 +元。 +6.補助中華發展基金辦理兩岸交流活動經費 +31,116千元,較上年度減列3,675千元。" +2008,5903920100,279521000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費261,867千元,較上年度減列2 +,645千元。 +2.基本行政工作維持費15,628千元,較上年 +度增列通信電子交換機養護費等2,617千 +元。 +3.車輛管理維護費2,026千元,較上年度減 +列公務車輛油料費等204千元。" +2008,5903921000,12868000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.23.2.1, +2008,5903929000,1790000,交通及運輸設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.23.3.1, +2008,5903929800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.23.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2008,5903930100,77951000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費68,481千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費2,650千元。 +2.基本行政工作維持費9,470千元,較上年 +度減列水電費、資訊服務費等經費563千 +元。   " +2008,5903930200,11181000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,綜合企劃業務,其他經濟服務支出,2.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研擬消費者保護計畫暨審議消費者保護方 +案經費392千元,較上年度減列專家學者 +出席費5千元。 +2.消費者保護教育宣導及人才培訓經費6,73 +0千元,較上年度減列辦理消費者教育宣 +導活動計畫等經費202千元。 +3.推動國際消費者事務合作與交流經費626 +千元,與上年度同。 +4.消費者保護資料之蒐集、出版與建立經費 +202千元,較上年度減列審查費10千元。 +5.消費者保護議題專案研究調查經費405千 +元,較上年度減列辦理消費者保護趨勢調 +查計畫等經費48千元。 +6.推動消費者保護資訊業務暨志工服務工作 +2,826千元,較上年度減列辦理資通安全 +業務、全民消費保護網計畫等經費300千 +元。  " +2008,5903930300,6822000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,督導業務,其他經濟服務支出,2.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.消保工作督導協調推動經費1,254千元, +較上年度增列考評作業等經費668千元。 +2.健全消費者服務中心之功能經費856千元 +,較上年度減列辦理研討會及資料印製等 +經費24千元。 +3.協調督導消費者權益或申訴事項經費2,05 +6千元,較上年度減列捐助民間團體辦理 +消費者保護相關活動等經費449千元。 +4.消費者保護團體之輔導、評定經費1,929 +千元,較上年度減列獎勵優良消保團體等 +經費203千元。 +5.執行消費者保護資料之定期公告經費727 +千元,較上年度減列編印消費者手冊經費 +51千元。" +2008,5903930400,1890000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,法制業務,其他經濟服務支出,2.24.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.相關消保法之研修、審查經費547千元, +較上年度���列出席費等經費67千元。 +2.消費者保護法規疑義釋答與法制作業宣導 +經費658千元,較上年度減列法令研修稿 +費、郵電費等經費28千元。 +3.法規、判決(例)及重要案例資料之蒐集與 +整理經費685千元,較上年度減列外國消 +保法令印刷、郵電費等經費93千元。" +2008,5903930500,2444000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,消費者保護官業務,其他經濟服務支出,2.24.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.消費者保護官之培訓157千元,較上年度 +減列文具用品等經費38千元。 +2.消費者保護官之職權加強經費479千元, +與上年度同。 +3.消費者保護官之協調聯繫經費840千元, +較上年度減列鐘點費、稿費酬等經費9千 +元。 +4.消費爭議調解委員會推動與輔導經費256 +千元,較上年度增列印製調解手冊及摺頁 +等經費49千元。 +5.市售商品品質衛生標示之調查經費712千 +元,較上年度減列委託辦理市售商品採樣 +、檢驗等經費536千元。" +2008,5903939000,0,交通及運輸設備,行政院主管,消費者保護委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.24.6.1, +2008,5903939800,119000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.24.7,仍照上年度預算數編列。 +2008,3203950100,317596000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費234,869千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +9,091千元。 +2.基本行政工作維持費82,727千元,較上年 +度減列資訊服務費及雜項設備購置等經費 +1,468千元。" +2008,3203951000,79470000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研訂及推動公共工程暨政府採購制度與政 +策經費2,902千元,較上年度減列辦理我 +國加入WTO政府採購議題等相關工作經費1 +,498千元。 +2.研訂技師管理法規及輔導技術專業服務之 +發展經費10,367千元,較上年度減列辦理 +技師相關法令之研訂及修正等經費2,324 +千元。 +3.落實政府採購法之推行經費4,573千元, +較上年度減列資料印製等經費585千元。 +4.輔導營造及相關產業健全發展經費1,691 +千元,較上年度減列營造業相關法令修訂 +等經費214千元。 +5.推動政府採購及公共工程網路化經費57,8 +42千元,較上年度減列建立公共工程資訊 +標準及推動機制等經費20,298千元。 +6.公共工程法制業務經費682千元,較上年 +度減列推行法制作業等經費76千元。 +7.中央採購稽核小組業務經費1,413千元, +較上年度減列採購稽核宣導等經費157千 +元。" +2008,3203952000,120323000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫之審議經費3,503千元,較 +上年度增列工程現勘等經費41千元。 +2.公共工程技術之建置與提昇經費28,714千 +元,較上年度減列生態工程及公共建設永 +續發展計畫等經費8,155千元。 +3.促進民間參與公共建設業務經費82,890千 +元,較上年度減列補助主辦機關辦理民間 +參與公共建設前置作業費用等經費54,417 +千元。 +4.公共工程技術鑑定業務經費5,216千元, +與上年度同。" +2008,3203953000,47653000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.25.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫執行之協調及考核經費2,30 +3千元,較上年度減列辦理工程協調會議 +等經費561千元。 +2.公共工程品質管理計畫經費11,479千元, +較上年度減列落實推動全民監督公共工程 +實施方案等經費933千元。 +3.建立公共工程管理資訊體系經費2,148千 +元,較上年度減列系統軟硬體維護等經費 +306千元。 +4.採購申訴審議業務經費31,723千元,較上 +年度增列處理政府採購爭議等經費3,744 +千元。" +2008,3203959000,2110000,交通及運輸設備,行政院主管,公共工程委員會,一般建築及設備,行政支出,2.25.5.1, +2008,3203959800,2500000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.25.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,3703970100,254809000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費174,858千元,較上年度增列 +職員2人、約聘人員2人之人事費等1,000 +千元。 +2.基本行政工作維持費79,951千��,較上年 +度減列更新檔案庫房設施等經費8,185千 +元。" +2008,3703970200,78321000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合研訂原住民族政策及法規35,191千元 +,較上年度增列制定原住民族政策法規及 +輔導傳統部落等經費2,469千元。 +2.推動原住民族政策發展及行政資訊化19,4 +43千元,較上年度增列購置辦公室自動化 +資訊軟硬體等經費1,393千元。 +3.推動原住民國際交流23,687千元,較上年 +度增列推動南島民族論壇計畫等經費14,5 +13千元。" +2008,3703970500,1786130000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟及公共建設業務,民政支出,2.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃輔導原住民經濟開發28,710千元,較 +上年度減列辦理東埔活動中心營運輔導等 +經費296千元。 +2.規劃輔導原住民經濟及產業發展414,264 +千元,較上年度減列14,586千元,包括: +(1)辦理原住民部落產業發展計畫總經費4 +04,364千元,分年辦理,95至96年已編 +列220,320千元,本年度續編列第3年經 +費165,000千元,較上年度增列9,044千 +元。 +(2)輔導原住民經濟發展計畫249,264千元 +,較上年度減列辦理原住民保留地森林 +保育計畫等經費23,630千元。 +3.原住民技藝研習中心營運管理16,680千元 +,較上年度減列購置技藝研習中心教學設 +備等經費7,605千元。 +4.原住民住宅整建及部落遷建計畫394,850 +千元,較上年度增列部落遷建計畫等經費 +68,200千元。 +5.聯絡道路及飲用水設施改善規劃357,200 +千元,較上年度減列原住民地區聯絡道路 +改善計畫等經費190,330千元。 +6.原住民部落永續發展計畫574,426千元, +較上年度減列17,932千元,包括: +(1)辦理原住民部落永續發展計畫〈重點 +部落〉總經費735,010千元,分4年辦理 +,95至96年度已編列298,340千元,本 +年度續編列第3年經費124,366千元,較 +上年度增列2,568千元。 +(2)辦理原住民部落基礎環境設施改善計 +畫等經費450,060千元,較上年度減列 +辦理原住民地區公共工程計畫專案管理 +中心等經費20,500千元。" +2008,3703970600,379327000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.26.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民保留地規劃開發152,040千元,較 +上年度減列315千元,包括: +(1)辦理原住民現使用台糖土地價購計畫 +總經費192,564千元,分2年辦理,96年 +度已編列100,000千元,本年編列最後1 +年經費92,564千元,較上年度減列7,43 +6千元。 +(2)辦理原住民保留地規劃開發59,476千 +元,較上年度增列漏報增劃編原住民保 +留地工作計畫等經費7,121千元。 +2.原住民保留地管理輔導39,371千元,較上 +年度增列辦理原住民保留地權利賦予計畫 +等經費471千元。 +3.原住民保留地土地利用187,916千元,較 +上年度增列辦理國土復育策略方案暨行動 +計畫等經費162,300千元。" +2008,3703970800,546000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.26.5,"本年度預算數546,000千元,係補助原住民 +鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住民 +地區基本建設等經費,與上年度同。" +2008,3703978100,500000000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會,非營業特種基金,民政支出,2.26.6.1, +2008,3703979800,2060000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.26.7,仍照上年度預算數編列。 +2008,5103970300,1218000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.26.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族教育協調與發展1,148,967千元 +,係依原住民族教育法第9條規定編列之 +辦理原住民族教育經費,較上年度增列24 +,084千元,包括: +(1)原住民傳播發展計畫總經費2,297,000 +千元,分年辦理,93至96年度已編列1, +339,990千元,本年度續編列第5年經費 +387,834千元,較上年度減列26,270千 +元。 +(2)辦理原住民族教育推展計畫624,703千 +元,較上年度增列辦理都市原住民族發 +展計畫等經費11,054千元。 +(3)新增辦理原住民族語言振興計畫總經 +費719,000千元,分6年辦理,本年度編 +列第1年經費136,430千元。 +(4)上年度辦理原住民族語言振興工作計 +畫預算業已編竣,所列97,130千元如數 +減列。 +2.原住民文化維護與發展69,033千元,較�� +年度增列14,261千元,包括: +(1)辦理文化發展計畫9,321千元,較上年 +度減列補助原住民文化交流活動等經費 +4,000千元。 +(2)新增推動原住民族文化振興與發展計 +畫〈第二期〉總經費1,015,700千元, +分6年辦理,本年度編列第1年經費59,7 +12千元。 +(3)上年度推動原住民族文化振興與發展 +計畫〈第一期〉預算業已編竣,所列41 +,451千元如數減列。" +2008,6203970400,1459772000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,社會救助支出,2.26.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強原住民醫療衛生保健服務526,696千 +元,較上年度增列補助原住民健保費等經 +費52,185千元。 +2.推動原住民社會福利服務901,151千元, +較上年度增列62,782千元,包括: +(1)辦理原住民族多元福利計畫總經費5,7 +63,117千元,分年辦理,94至96年度已 +編列3,786,282千元,本年度續編列第4 +年發放原住民敬老福利生活津貼等經費 +889,851千元,較上年度增列77,270千 +元。 +(2)推動原住民社會服務11,300千元,較 +上年度減列建立人才資料庫等經費14,4 +88千元。 +3.原住民人民團體輔導7,160千元,較上年 +度增列辦理表揚原住民服務優良團體及人 +士等經費675千元。 +4.原住民就業服務24,765千元,較上年度減 +列辦理就業狀況調查等經費1,304千元。" +2008,3703960100,55913000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,一般行政,民政支出,2.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費29,031千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及勞健保費等903千元。 +2.基本行政業務維持費26,882千元,較上年 +度減列辦理園區花卉植栽等經費6,841千 +元。" +2008,3703960200,30183000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,文化藝術展示表演業務,民政支出,2.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族文化資產典藏及推廣18,106千元 +,較上年度增列辦理樂舞展演活動經費2, +176千元。 +2.文化活動推廣交流12,077千元,較上年度 +增列辦理全國原住民樂舞競賽活動等經費 +5,597千元。" +2008,3703960300,11362000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,原住民族社會教育推廣,民政支出,2.27.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教育研習1,656千元,較上年度減列辦理 +研習課程經費360千元。 +2.導覽解說服務9,706千元,較上年度增列 +園區生態設施養護費52千元。" +2008,3703969000,20597000,營建工程,行政院主管,文化園區管理局,一般建築及設備,民政支出,2.27.4.1, +2008,3703969800,500000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,第一預備金,民政支出,2.27.5,本年度編列第一預備金如列數。 +2008,5303980100,166809000,無細項,行政院主管,體育委員會,一般行政,文化支出,2.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費133,241千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費1,654千元。 +2.基本行政工作維持費33,568千元,較上年 +度減列公文管理系統事務設備等經費1,08 +2千元。" +2008,5303981000,55080000,無細項,行政院主管,體育委員會,體育行政業務,文化支出,2.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.體育行政及督導經費14,614千元,較上年 +度減列體育政策基礎資料調查等經費1,92 +9千元。 +2.整合體育資源經費16,320千元,較上年度 +增列活化體育產業活動等經費1,501千元 +。 +3.加強國民體育宣導經費15,326千元,較上 +年度增列精英獎表揚活動等經費308千元 +。 +4.加強體育人才培育經費8,820千元,較上 +年度減列提升體育行政人員素質等經費36 +0千元。" +2008,5303982000,316869000,推展全民運動,行政院主管,體育委員會,國家體育建設,文化支出,2.28.3.1, +2008,5303989800,3200000,無細項,行政院主管,體育委員會,第一預備金,文化支出,2.28.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,3703990100,139562000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費83,600千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及全民健保保險費等經費 +4,541千元。 +2.基本行政工作維持費55,962千元,較上年 +度減列租賃公務車及購置資訊設備等經費 +382千元。" +2008,3703991000,160761000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,2.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃客家政策及法規56,842千元,較 +上年度增列22,613千元,包括: +(1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費1 +0,300千元,較上年度增列客家基礎資 +料調查研究等經費3,040千元。 +(2)客家文化振興第2期計畫-知識體系發 +展計畫,總經費191,200千元,分6年辦 +理,本年度編列第1年經費19,242千元 +。 +(3)數位台灣客家庄-台灣客家圖書數位 +典藏計畫,總經費22,300千元,分4年 +辦理,本年度編列第1年經費2,300千元 +。 +(4)新增辦理台灣客家族群聚落、歷史與 +社會變遷之研究計畫25,000千元。 +(5)上年度辦理客家文化振興第1期計畫- +知識體系發展計畫預算業已編竣,所列 +26,969千元如數減列。 +2.客家文化資產之規劃與協調34,110千元, +較上年度增列18,000千元,包括: +(1)辦理客家文化資產保存及運用等經費9 +,138千元,較上年度增列辦理台灣客家 +相關史料文獻纂修及籌編等經費1,000 +千元。 +(2)客家文化振興第2期計畫-客庄文化資 +源普查計畫,總經費99,000千元,分6 +年辦理,本年度編列第1年經費15,972 +千元。 +(3)數位台灣客家庄-台灣客庄文化數位 +典藏及聯合目錄計畫,總經費65,000千 +元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 +9,000千元。 +(4)上年度辦理客家文化振興第1期計畫- +客庄文化資源普查計畫預算業已編竣, +所列7,972千元如數減列。 +3.規劃輔導推動客家社會經濟發展69,809千 +元,較上年度減列18,000千元,包括: +(1)客家特色產業發展第2期計畫,總經費 +638,000千元,分6年辦理,本年度編列 +第1年經費69,809千元。 +(2)上年度辦理客家特色產業發展第1期計 +畫預算業已編竣,所列87,809千元如數 +減列。" +2008,3703992000,25565000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,海外合作交流,民政支出,2.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海外合作交流第2期計畫,總經費306,100 +千元,分6年辦理,本年度編列第1年經費 +25,565千元。 +2.上年度辦理海外合作交流第1期計畫預算 +業已編竣,所列25,581千元如數減列。" +2008,3703999800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.29.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,5303993000,1241857000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.29.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家學術、文藝發展之推動與輔助143,74 +3千元,較上年度增列8,730千元,包括: +(1)客家文化振興第2期計畫-文藝發展計 +畫,總經費1,493,000千元,分6年辦理 +,本年度編列第1年經費143,743千元。 +(2)上年度辦理客家文化振興第1期計畫- +文藝發展計畫預算業已編竣,所列135, +013千元如數減列。 +2.推展客家語言教育業務108,692千元,較 +上年度增列33,525千元,包括: +(1)客家語言發展第2期計畫,總經費1,13 +7,500千元,分6年辦理,本年度編列第 +1年經費94,167千元。 +(2)建置客家語言文化數位學習網及推廣 +計畫,總經費67,700千元,分4年辦理 +,本年度編列第1年經費14,525千元。 +(3)上年度辦理客家語言發展第1期計畫預 +算業已編竣,所列75,167千元如數減列 +。 +3.推展及輔助客語傳播媒體業務588,889千 +元,較上年度增列19,829千元,包括: +(1)客家傳播發展第2期計畫,總經費3,98 +1,000千元,分6年辦理,本年度編列第 +1年經費586,789千元。 +(2)數位台灣客家庄-台灣客家影音數位 +典藏計畫,總經費36,000千元,分4年 +辦理,本年度編列第1年經費2,100千元 +。 +(3)上年度辦理客家傳播發展第1期計畫預 +算業已編竣,所列569,060千元如數減 +列。 +4.協助營造客家文化生活環境400,533千元 +,較上年度增列16,922千元,包括: +(1)客家文化生活環境營造計畫輔導等經 +費533千元,較上年度增列計畫輔導及 +審查工作等經費94千元。 +(2)客家文化振興第2期計畫-客家文化生 +活環境營造,總經費2,856,000千元, +分6年辦理,本年度編列第1年經費400, +000千元。 +(3)上年度辦理客家文化振興第1期計畫- +客家文化生活環境營造計畫預算業已編 +竣,所列383,172千元如數減列。" +2008,5303994000,41426000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,臺灣客家文化中心規劃興建,文化支出,2.29.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費27,886千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及全民健保保險費等經費 +3,669千元。 +2.基本行政工作維持費7,675千元,較上年 +度減列租賃公務車及購置資訊設備等經費 +190千元。 +3.規劃客家生態博物館群網絡5,865千元, +較上年度增列3,091千元,包括: +(1)數位台灣客家庄-台灣客家文物典藏 +計畫,總經費32,000千元,分4年辦理 +,本年度編列第1年經費2,900千元。 +(2)推動客家生態博物館群網絡等經費2,9 +65千元,較上年度增列辦理客家文物數 +位加值應用與教育推廣等經費191千元 +。" +2008,3304010100,1858847000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,285,088千元,較上年度減 +列委員及公費助理公勞健保保費、退休準 +備金及職工福利互助結算金等經費44,142 +千元。 +2.基本行政工作維持費297,210千元,較上 +年度增列院址及國泰忠孝大樓等租金、各 +單位及委員研究室汰購各辦公設備等相關 +經費27,799千元。 +3.進修訓練經費7,345千元,較上年度減列 +資訊教育訓練經費200千元。 +4.檔案、文牘、收發、公共關係等秘書業務 +經費58,763千元,較上年度減列院聞月刊 +、大事記等印製經費1,439千元。 +5.資訊管理業務經費210,441千元,較上年 +度增列資通安全管理中心系統、防毒監控 +及委員會會議多媒體系統等維護費2,011 +千元。" +2008,3304010200,332303000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, +2008,3304010300,16755000,院會議事,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3.1, +2008,3304010400,6100000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制諮詢業務經費4,330千元,與上年度 +同。 +2.預算諮詢業務經費1,770千元,與上年度 +同。" +2008,3304010500,52816000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.圖書管理38,653千元,較上年度減列新店 +檔案圖書典藏館圖書搬運、登錄及整理等 +相關經費1,586千元。 +2.新增議政博物管理經費14,163千元。" +2008,3304010600,29197000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報行政經費10,966千元,較上年度減列 +製作委員問政錄影專輯及公報上網等相關 +經費500千元。 +2.文書印刷經費18,231千元,與上年度同。" +2008,3304010700,14600000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數14,600千元,係按各黨團委員 +席次補助各黨團運作所需經費,較上年度減 +列委員席次106人經費11,680千元。" +2008,3304019000,35700000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, +2008,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405010100,919022000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費516,068千元,較上年度減列 +駐衛警1人之人事費580千元,增列員工薪 +俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 +險費13,710千元,計淨增13,130千元。 +2.基本行政工作維持費60,215千元,較上年 +度增列智慧財產法院辦公廳室租金等經費 +32,058千元。 +3.辦理司法行政業務費224,959千元,較上 +年度增列支援法院辦理債務清理事件業務 +等經費90,635千元。 +4.辦理電腦資訊作業費117,780千元,與上 +年度同。" +2008,3405011000,7408000,無細項,司法院主管,司法院,大法官議事業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數7,408千元,係辦理憲法及其 +他法令解釋業務經費,較上年度增列出國考 +察等經費928千元。" +2008,3405011300,6033000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事行政及法案研修經費5,312千元 +,較上年度減列研修破產法等經費776千 +元。 +2.捐助民間機構及團體經費721千元,較上 +年度減列捐助地區公證人公會等經費38千 +元。" +2008,3405011400,4729000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數4,729千元,係辦理刑事行政 +及法案研修業務經費,較上年度減列編印「 +刑事法規彙編」增修資料等經費27千元。" +2008,3405011500,3679000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費3,518 +千元,較上年度減列編印「最高行政法院 +裁判要旨彙編(第26輯)」等經費53千元 +。 +2.捐助民間機構及團體經費161千元,較上 +年度減列捐助臺灣行政法學會等經費18千 +元。" +2008,3405011600,4575000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事行政與法案研修業務經費 +4,243千元,較上年度增列辦理家事調解 +委員訓練等經費189千元。 +2.捐助民間機構及團體經費332千元,較上 +年度減列捐助協助各法院辦理少年觀護、 +家庭暴力、家事調解工作之民間團體等經 +費263千元。" +2008,3405011700,20282000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理研究改進司法制度業務經費17,801千 +元,較上年度減列籌設智慧財產法院先期 +作業等經費1,633千元。 +2.捐助民間機構及團體經費2,481千元,較 +上年度減列捐助律師訓練等經費118千元 +。" +2008,3405019000,300000000,土地購置,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.8.1, +2008,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2008,6305011900,947496000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.10,"本年度預算數947,496千元,係依「法律扶 +助法」捐助法律扶助基金會之基金及業務需 +求經費,較上年度增列10,148千元。" +2008,7605011900,185983000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.11,"本年度預算數185,983千元,係依「司法官 +退養金給與辦法」辦理司法官退休退養所需 +給付經費,較上年度增列17,175千元。" +2008,3405050100,486693000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費457,189千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 +健保保險費10,619千元。 +2.基本行政工作維持費18,065千元,較上年 +度增列替代役宿舍租金等經費509千元。 +3.辦理司法行政業務費11,439千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費980千元。" +2008,3405051000,6811000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,197千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費400千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,221千元,較上 +年度減列購置審判設備等經費35千元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 +經費393千元,與上年度同。" +2008,3405059000,1173000,其他設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, +2008,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405100100,156901000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費141,520千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 +健保保險費3,456千元。 +2.基本行政工作維持費5,934千元,較上年 +度增列辦公廳室電費等經費666千元。 +3.辦理司法行政業務費9,447千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費4,457千元。" +2008,3405101000,6607000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數6,607千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度增列辦理公務送達郵資 +等經費3,563千元。" +2008,3405109000,0,交通及運輸設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, +2008,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405110100,263471000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費205,397千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 +健保保險費7,188千元。 +2.基本行政工作維持費52,169千元,較上年 +度增列租用宿舍租金等經費382千元。 +3.辦理司法行政業務費5,905千元,較上年 +度增列司法志工誤餐補助及辦理訓練事務 +等經費207千元。" +2008,3405111000,9854000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數9,854千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度增列辦理公務送達郵資 +等經費1,165千元��" +2008,3405118500,174928000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.4.3,"興建辦公廳室計畫總經費1,143,585千元, +分6年辦理,94至96年度已編列187,766千元 +,本年度續編第4年經費174,928千元,較上 +年度增列19,928千元。" +2008,3405119000,345000,其他設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.4.1, +2008,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405120100,128229000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費114,588千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 +健保保險費2,682千元。 +2.基本行政工作維持費7,079元,較上年度 +增列辦公廳室電費等經費229千元。 +3.辦理司法行政業務費6,562千元,較上年 +度增列電腦設備養護等經費186千元。" +2008,3405121000,4898000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數4,898千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度增列辦理公務送達郵資 +等經費928千元。" +2008,3405129000,910000,交通及運輸設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, +2008,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405130100,177462000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費157,171千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 +健保保險費13,021千元。 +2.基本行政工作維持費10,494千元,較上年 +度增列公務車油料等經費31千元。 +3.辦理司法行政業務費9,797千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費1,057千元。" +2008,3405131000,8841000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數8,841千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度增列辦理公務送達郵資 +等經費1,157千元。" +2008,3405139000,34000,其他設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, +2008,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405200100,82743000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費77,552千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 +保保險費760千元。 +2.基本行政工作維持費3,287千元,較上年 +度增列公務車養護等經費119千元。 +3.辦理司法行政業務費1,904千元,較上年 +度減列電腦設備養護等經費22千元。" +2008,3405201000,1553000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理懲戒案件審議業務經費1,250千元, +較上年度增列辦理公務送達郵資等經費50 +千元。 +2.辦理懲戒案件調查業務經費303千元,較 +上年度增列辦理公務送達郵資等經費50千 +元。" +2008,3405209000,596000,其他設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, +2008,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405250100,65801000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費46,199千元,較上年度減列律 +師轉任法官訓練津貼等經費696千元。 +2.基本行政工作維持費16,175千元,較上年 +度增列替代役宿舍租金等經費179千元。 +3.辦理司法行政業務費3,427千元,較上年 +度增列辦理公務送達所需郵資等經費308 +千元。" +2008,3405251000,43206000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數43,206千元,係辦理司法人員 +研習訓練經費,較上年度增列授課講座鐘點 +等經費9,134千元。" +2008,3405258500,204000000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.8.3,"興建辦公廳舍計畫總經費1,411,998千元, +分7年辦理,92、94至96年度已編列241,000 +千元,本年度續編第5年經費204,000千元, +較上年度增列7,000千元。" +2008,3405259000,40000,交通及運輸設備,司法院主管,司法人員研習所,一般建築及設備,司法支出,4.8.4.1, +2008,3405259800,300000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,第一預備金,司法支出,4.8.5,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405260100,65885000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費52,881千元,較上年度增列職 +員11人、法官助理10人之人事費、員工薪 +俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 +險費16,145千元。 +2.新增基本行政工作維持費4,254千元。 +3.新增辦理司法行政業務費8,750千元。" +2008,3405261000,7797000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容如下: +1.辦理民事事件業務經費2,939千元。 +2.辦理刑事案件業務經費2,807千元。 +3.辦理行政訴訟業務經費2,051千元。" +2008,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2008,3405300100,1295709000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,185,300千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全 +民健保保險費17,798千元。 +2.基本行政工作維持費38,928千元,較上年 +度增列退休退職人員三節慰問金等經費56 +0千元。 +3.辦理司法行政業務費71,481千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費5,736千元。" +2008,3405301000,47847000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費15,710千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費2,276 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費31,101千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費3,685 +千元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 +1,036千元,與上年度同。" +2008,3405301500,45000000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,冤獄賠償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數45,000千元,係依據冤獄賠償 +法規定辦理冤獄賠償所需經費,較上年度減 +列1,000千元。" +2008,3405309000,6856000,營建工程,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.4.1, +2008,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405310100,499200000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費479,343千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 +健保保險費12,067千元。 +2.基本行政工作維持費11,076千元,較上年 +度增列公務車油料等經費349千元。 +3.辦理司法行政業務費8,781千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費913千元。" +2008,3405311000,24515000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費6,537千元,較上 +年度增列調解委員報酬等經費580千元。 +2.辦理刑事案件業務經費17,978千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費3,445 +千元。" +2008,3405319000,1000000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, +2008,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405320100,350007000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費332,647千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 +健保保險費2,566千元。 +2.基本行政工作維持費9,445千元,較上年 +度增列辦公廳室電費等經費665千元。 +3.辦理司法行政業務費7,915千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費377千元。" +2008,3405321000,15214000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,847千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費795千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費11,367千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費834千 +元。" +2008,3405329000,561000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, +2008,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405330100,390561000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費370,790千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 +健保保險費11,972千元。 +2.基本行政工作維持費11,755千元,較上年 +度增列辦公廳室電費等經費254千元。 +3.辦理司法行政業務費8,016千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費1,531千元。" +2008,3405331000,22925000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,812千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費752千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費19,113千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費3,948 +千元。" +2008,3405339000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, +2008,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405340100,125625000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費115,826千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 +健保保險費6,102千元。 +2.基本行政工作維持費4,757千元,較上年 +度減列辦公房舍基本維護等經費346千元 +。 +3.辦理司法行政業務費5,042千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費1,498千元。" +2008,3405341000,8774000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,269千元,較上 +年度增列調解委員旅費等經費216千元。 +2.辦理刑事案件業務經費6,505千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費824千 +元。" +2008,3405349000,2610000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, +2008,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405410100,1258696000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,191,196千元,較上年度增 +列司法事務官30人、書記官4人、法官助 +理6人之人事費、員工薪俸晉級差額、退 +休離職儲金及全民健保保險費70,888千元 +。 +2.基本行政工作維持費40,634千元,較上年 +度增列公務車油料等經費388千元。 +3.辦理司法行政業務費26,866千元,較上年 +度減列遷院用地先期規劃作業等經費1,39 +5千元。" +2008,3405411000,134831000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費65,326千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費11,113 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費25,823千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費368千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費43,682千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費7,622 +千元。" +2008,3405411200,8441000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費724千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,717 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等經費249千元。" +2008,3405411400,2854000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.15.4,"本年度預算數2,854千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2008,3405419000,6300000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.5.1, +2008,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405420100,510860000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費471,948千元,較上年度增列 +司法事務官14人、書記官3人、法官助理5 +人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 +職儲金及全民健保保險費43,272千元。 +2.基本行政工作維持費22,080千元,較上年 +度增列公務車養護等經費282千元。 +3.辦理司法行政業務費16,832千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費4,385千元。" +2008,3405421000,63776000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費28,526千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費4,869 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費14,822千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費685千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費20,428千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費1,720 +千元。" +2008,3405421200,5115000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費439千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,676 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費515千元。" +2008,3405421400,882000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.16.4,"本年度預算數882千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2008,3405429000,1095000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.5.1, +2008,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405430100,903778000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費852,900千元,較上年度增列 +司法事務官27人、書記官3人、法官助理9 +人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 +職儲金及全民健保保險費62,996千元。 +2.基本行政工作維持費26,194千元,較上年 +度增列公務車油料等經費738千元。 +3.辦理司法行政業務費24,684千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費6,730千元。" +2008,3405431000,98953000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費45,911千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費12,170 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費24,145千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費1,825 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費28,897千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費3,751 +千元。" +2008,3405431200,9092000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,少年事件處理,司法支出,4.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,651千元, +與上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,441 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等經費2,256千元。" +2008,3405431400,819000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.17.4,"本年度預算數819千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2008,3405439000,4453000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.5.1, +2008,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405470100,647297000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費607,999千元,較上年度增列 +司法事務官21人、書記官6人之人事費、 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 +健保保險費50,327千元。 +2.基本行政工作維持費18,848千元,較上年 +度增列辦公廳室租金等經費1,305千元。 +3.辦理司法行政業務費20,450千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費4,623千元。" +2008,3405471000,87544000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費33,852千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費6,247 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費26,899千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費2,067 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費26,793千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費5,700 +千元。" +2008,3405471200,8636000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年事件處理,司法支出,4.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費414千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,222 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費207千元。" +2008,3405471400,1515000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.18.4,"本年度預算數1,515千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2008,3405478500,4000000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.5,"辦理擴遷建辦公廳舍及檔證大樓計畫先期規 +劃費如列數。" +2008,3405479000,2145000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.6.1, +2008,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.7,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405480100,348081000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費324,674千元,較上年度增列 +司法事務官7人、書記官2人、法官助理2 +人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 +職儲金及全民健保保險費19,906千元。 +2.基本行政工作維持費10,641千元,較上年 +度減列員工上下班交通車租金等經費401 +千元。 +3.辦理司法行政業務費12,766千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費1,631千元。" +2008,3405481000,34742000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費13,937千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費2,300 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費10,026千元,較上 +年度減列刑事案件鑑定等經費583千元。 +3.辦理民事執行業務經費10,779千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費2,355 +千元。" +2008,3405481200,6032000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年事件處理,司法支出,4.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費288千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,744 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等經費882千元。" +2008,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.19.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2008,3405489000,328000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.5.1, +2008,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405490100,239459000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費216,564千元,較上年度增列 +司法事務官6人、書記官2人、法官助理2 +人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 +職儲金及全民健保保險費14,829千元。 +2.基本行政工作維持費9,689千元,較上年 +度增列辦公廳室電費等經費502千元。 +3.辦理司法行政業務費13,206千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費2,230千元。" +2008,3405491000,26281000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費11,356千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費588千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,537千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費2,327 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費7,388千元,與上 +年度同。" +2008,3405491200,3911000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年事件處理,司法支出,4.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費171千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,740 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等經費734千元。" +2008,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.20.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2008,3405499000,3870000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.5.1, +2008,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405500100,963731000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費908,276千元,較上年度增列 +司法事務官28人、書記官4人、法官助理1 +0人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休 +離職儲金及全民健保保險費68,371千元。 +2.���本行政工作維持費31,843千元,較上年 +度增列辦公廳室電費等經費4,822千元。 +3.辦理司法行政業務費23,612千元,較上年 +度減列運費等經費2,181千元。" +2008,3405501000,106261000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費44,590千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費6,128 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費20,905千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費1,098 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費40,766千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費6,127 +千元。" +2008,3405501200,11036000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年事件處理,司法支出,4.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費562千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費10,474 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等經費1,488千元。" +2008,3405501400,1544000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.21.4,"本年度預算數1,544千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2008,3405508500,0,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.21.5,"上年度興建贓物庫及檔案大樓計畫預算業已 +編竣,所列36,093千元如數減列。" +2008,3405509000,810000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.6.1, +2008,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.7,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405510100,218870000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費201,650千元,較上年度增列 +司法事務官5人、書記官2人、法官助理1 +人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 +職儲金及全民健保保險費15,150千元。 +2.基本行政工作維持費7,176千元,較上年 +度增列公務車養護等經費171千元。 +3.辦理司法行政業務費10,044千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費68千元。" +2008,3405511000,26405000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,769千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費1,705 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費5,127千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等經費88千元 +。 +3.辦理民事執行業務經費8,509千元,與上 +年度同。" +2008,3405511200,5059000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年事件處理,司法支出,4.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費295千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,764 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等經費718千元。" +2008,3405511400,507000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.22.4,"本年度預算數507千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2008,3405519000,2089000,營建工程,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.5.1, +2008,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405520100,414343000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費394,198千元,較上年度增列 +司法事務官12人、書記官3人、法官助理1 +人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 +職儲金及全民健保保險費34,083千元。 +2.基本行政工作維持費10,663千元,較上年 +度增列辦公廳室電費等經費942千元。 +3.辦理司法行政業務費9,482千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費393千元。" +2008,3405521000,50938000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費20,243千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費2,449 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費12,741千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費1,805 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費17,954千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費1,239 +千元。" +2008,3405521200,6229000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年事件處理,司法支出,4.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費103千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,126 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費302千元。" +2008,3405521400,453000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.23.4,"本年度預算數453千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2008,3405529000,1780000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.5.1, +2008,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405530100,293878000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費273,949千元,較上年度增列 +司法事務官7人、書記官2人之人事費、員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 +保保險費17,689千元。 +2.基本行政工作維持費10,934千元,較上年 +度增列替代役宿舍租金等經費732千元。 +3.辦理司法行政業務費8,995千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費1,897千元。" +2008,3405531000,38873000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費14,684千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費988千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費9,800千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費1,715 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費14,389千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費1,179 +千元。" +2008,3405531200,5251000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費38千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,213 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費212千元。" +2008,3405531400,267000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.24.4,"本年度預算數267千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2008,3405539000,2146000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.5.1, +2008,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405540100,337385000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費312,235千元,較上年度增列 +司法事務官9人、書記官2人之人事費、員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 +保保險費24,142千元。 +2.基本行政工作維持費16,632千元,較上年 +度增列辦公廳室電費等經費4,768千元。 +3.辦理司法行政業務費8,518千元,較上年 +度增列電氣設施養護等經費2,024千元。" +2008,3405541000,40522000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費15,638千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費1,703 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費10,377千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費1,796 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費14,507千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費1,895 +千元。" +2008,3405541200,4664000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年事件處理,司法支出,4.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費432千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,232 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等經費55千元。" +2008,3405541400,603000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.25.4,"本年度預算數603千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2008,3405548500,0,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.25.5,"上年度遷建辦公廳室計畫預算業已編竣,所 +列128,385千元如數減列。" +2008,3405549000,1200000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.6.1, +2008,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.7,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405560100,697486000,無細項,司法院主管,臺灣���南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費633,993千元,較上年度增列 +司法事務官22人、書記官3人、法官助理5 +人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 +職儲金及全民健保保險費61,435千元。 +2.基本行政工作維持費36,994千元,較上年 +度增列公務車養護等經費443千元。 +3.辦理司法行政業務費26,499千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費1,763千元。" +2008,3405561000,94314000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費31,596千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費2,500 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費22,007千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費2,030 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費40,711千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費8,768 +千元。" +2008,3405561200,7152000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年事件處理,司法支出,4.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費236千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,916 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等經費293千元。" +2008,3405561400,1292000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.26.4,"本年度預算數1,292千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2008,3405569000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.5.1, +2008,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405580100,1062063000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費936,053千元,較上年度增列 +司法事務官32人、書記官4人之人事費、 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 +健保保險費71,970千元。 +2.基本行政工作維持費43,492千元,較上年 +度增列辦公廳室電費等經費8,664千元。 +3.辦理司法行政業務費82,518千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費20,429千元。" +2008,3405581000,140235000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費62,038千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費12,205 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費37,128千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費3,113 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費41,069千元,與上 +年度同。" +2008,3405581400,2594000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.27.3,"本年度預算數2,594千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2008,3405588500,87000000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.27.4,"籌建臺灣鳳山地方法院辦公廳舍計畫總經費 +2,467,380千元,分8年辦理,92、93、95及 +96年度已編列144,000千元,本年度續編第5 +年經費87,000千元,較上年度減列13,000千 +元。" +2008,3405589000,4870000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.5.1, +2008,3405589800,791000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405590100,363208000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費342,833千元,較上年度增列 +司法事務官11人、書記官3人及法官助理2 +人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 +職儲金及全民健保保險費24,074千元。 +2.基本行政工作維持費12,806千元,較上年 +度增列辦公廳室電費等經費639千元。 +3.辦理司法行政業務費7,569千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費1,232千元。" +2008,3405591000,41197000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費18,220千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費800千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,684千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費520千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費15,293千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費2,179 +千元。" +2008,3405591200,8392000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.28.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,146千元, +與上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,246 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等經費1,313千元。" +2008,3405591400,763000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.28.4,"本年度預算數763千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2008,3405599000,4710000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.5.1, +2008,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405600100,175708000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費163,168千元,較上年度增列 +司法事務官3人、書記官1人之人事費、員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 +保保險費8,673千元。 +2.基本行政工作維持費6,356千元,較上年 +度增列公務車油料等經費53千元。 +3.辦理司法行政業務費6,184千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費859千元。" +2008,3405601000,15746000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費5,235千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費400千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,513千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費107千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費5,998千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費450千 +元。" +2008,3405601200,3951000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費68千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,883 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等經費997千元。" +2008,3405601400,251000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.29.4,"本年度預算數251千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2008,3405609000,1590000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.5.1, +2008,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405610100,217934000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費199,004千元,較上年度增列 +司法事務官4人、書記官2人、法官助理1 +人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 +職儲金及全民健保保險費16,557千元。 +2.基本行政工作維持費8,791千元,較上年 +度增列公務車油料等經費212千元。 +3.辦理司法行政業務費10,139千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費266千元。" +2008,3405611000,23780000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費9,691千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費1,478 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費6,881千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費57千元 +。 +3.辦理民事執行業務經費7,208千元,與上 +年度同。" +2008,3405611200,9336000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年事件處理,司法支出,4.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費649千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,687 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費880千元。" +2008,3405611400,252000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.30.4,"本年度預算數252千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2008,3405619000,1590000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.5.1, +2008,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405620100,202495000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費185,439千元,較上年度增列 +司法事務官5人、書���官1人、法官助理1 +人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休離 +職儲金及全民健保保險費11,994千元。 +2.基本行政工作維持費8,957千元,較上年 +度增列公務車油料等經費145千元。 +3.辦理司法行政業務費8,099千元,較上年 +度增列電腦設備養護等經費81千元。" +2008,3405621000,22227000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費7,063千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費445千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,196千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費1,151 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費6,968千元,與上 +年度同。" +2008,3405621200,4664000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年事件處理,司法支出,4.31.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費579千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,085 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等經費108千元。" +2008,3405621400,199000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.31.4,"本年度預算數199千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2008,3405629000,276000,其他設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.5.1, +2008,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405630100,250718000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費227,837千元,較上年度增列 +司法事務官5人、書記官2人之人事費、員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 +保保險費11,315千元。 +2.基本行政工作維持費10,923千元,較上年 +度增列公務車養護等經費232千元。 +3.辦理司法行政業務費11,958千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費345千元。" +2008,3405631000,27798000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費10,799千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費1,461 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,363千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費855千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費8,636千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費843千 +元。" +2008,3405631200,3648000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年事件處理,司法支出,4.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費76千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,572 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費390千元。" +2008,3405631400,537000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.32.4,"本年度預算數537千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2008,3405639000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.5.1, +2008,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405640100,99591000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費87,545千元,較上年度增列司 +法事務官1人之人事費、員工薪俸晉級差 +額、退休離職儲金及全民健保保險費1,92 +9千元。 +2.基本行政工作維持費7,547千元,較上年 +度增列公務車養護等經費147千元。 +3.辦理司法行政業務費4,499千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費370千元。" +2008,3405641000,5120000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費1,991千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費377千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,721千元,與上 +年度同。 +3.辦理民事執行業務經費1,408千元,與上 +年度同。" +2008,3405641200,626000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年事件處理,司法支出,4.33.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費65千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費561千 +元,與上年度同。" +2008,3405641400,245000,無細項,司法院��管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.33.4,"本年度預算數245千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2008,3405649000,0,其他設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.5.1, +2008,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405800100,157676000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費137,862千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 +健保保險費2,068千元。 +2.基本行政工作維持費11,833千元,較上年 +度增列辦公廳室電費等經費1,365千元。 +3.辦理司法行政業務費7,981千元,較上年 +度增列電氣設施養護等經費1,178千元。" +2008,3405801200,21170000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,少年事件處理,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費6,897千元, +較上年度增列義務辯護律師酬金等經費30 +5千元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費14,273 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等經費325千元。" +2008,3405808500,0,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.34.3,"上年度興建家事法庭大樓計畫預算業已編竣 +,所列45,927千元如數減列。" +2008,3405809000,0,土地購置,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.4.1, +2008,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,第一預備金,司法支出,4.34.5,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405900100,22519000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費20,785千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費869千元,較上年度 +增列公務車油料等經費38千元。 +3.辦理司法行政業務費865千元,較上年度 +增列法衣製作等經費1千元。" +2008,3405901000,2229000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費477千元,較上年 +度增列調解委員報酬等經費26千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,752千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費175千 +元。" +2008,3405909000,0,營建工程,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, +2008,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405910100,69063000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費62,572千元,較上年度增列司 +法事務官1人、書記官1人之人事費、員工 +薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保 +保險費2,792千元。 +2.基本行政工作維持費2,503千元,較上年 +度增列公務車油料等經費184千元。 +3.辦理司法行政業務費3,988千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費2,124千元。" +2008,3405911000,3691000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費1,000千元,與上 +年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費2,096千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費281千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費595千元,與上年 +度同。" +2008,3405911200,854000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年事件處理,司法支出,4.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費148千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費706千 +元,較上年度增列辦理少年安置、處分或 +治療等經費183千元。" +2008,3405911400,92000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.36.4,"本年度預算數92千元,係辦理公證及提存業 +務經費,與上年度同。" +2008,3405919000,211000,其他設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.36.5.1, +2008,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.36.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,3405930100,19760000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,738千元,較上年���增列員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 +保保險費491千元。 +2.基本行政工作維持費915千元,較上年度 +增列辦公廳室電費等經費38千元。 +3.辦理司法行政業務費3,107千元,較上年 +度增列法官健康檢查等經費4千元。" +2008,3405931000,1374000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費472千元,較上年 +度增列辦理公務送達郵資等經費70千元。 +2.辦理刑事案件業務經費751千元,較上年 +度增列購置審判設備等經費1千元。 +3.辦理民事執行業務經費151千元,較上年 +度增列辦理公務送達郵資等經費31千元。" +2008,3405931200,205000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年事件處理,司法支出,4.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費116千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費89千元 +,與上年度同。" +2008,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.37.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 +務經費,與上年度同。" +2008,3405939000,1400000,其他設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.5.1, +2008,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,3506010100,349099000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費 279,586千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 776千元。 +2.基本行政工作維持費55,090千元,較上年 +度減列水電及空調設備維護等經費 4,825 +千元,增列辦公大樓ADSL系統租金等經費 + 624千元,計淨減 4,201千元。 +3.資訊業務14,423千元,較上年度減列全球 +資訊網站系統建置及汰換個人電腦等經費 + 1,036千元。" +2008,3506011200,4243000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考銓議事業務 1,527千元,與上年度同。 +2.考銓業務考察 2,716千元,較上年度減列 +出國考察費用等 257千元。" +2008,3506011300,1946000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制作業及法規編譯 786千元,較上年度 +減列購置影印機耗材等經費74千元。 +2.訴願審議及督導 1,160千元,與上年度同 +。" +2008,3506011400,14953000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務 3 +,060千元,與上年度同。 +2.考銓施政業務審查及督導 3,008千元,較 +上年度減列影印機耗材等經費 709千元。 +3.考銓及公務人力資源叢書編譯 4,181千元 +,較上年度減列編印考銓季刊印刷費等 5 +34千元。 +4.考試及格人員聯繫及施政成果宣導 1,500 +千元,與上年度同。 +5.考銓研究發展 1,688千元,較上年度減列 +資料印製等經費 1,145千元。 +6.國際文官制度學術交流 1,516千元,較上 +年度減列專家學者出席費等經費 585千元 +。" +2008,3506019000,2400000,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, +2008,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,3506100100,285396000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費266,319千元,較上年度減列 +駕駛、工友各1人之人事費及福利互助結 +算金等經費3,220千元。 +2.基本行政工作維持費19,077千元,較上年 +度減列車輛養護及資料印刷等經費499千 +元。" +2008,3506101000,517250000,無細項,考試院主管,考選部,考試業務,考試支出,5.2.2,"本年度預算數517,250千元,係辦理考試業 +務所需經費,較上年度減列監場費、命題閱 +卷費等試務經費1,731千元。" +2008,3506101400,26362000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.3.1, +2008,3506109000,31247000,營建工程,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.4.1, +2008,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2008,3506200100,379656000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與��年度之比較如下: +1.人員維持費335,392千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費5,043千元。 +2.基本行政工作維持費25,423千元,較上年 +度減列車輛油料費、養護費及參加國際會 +議等經費1,645千元。 +3.資訊系統之使用及管理18,841千元,較上 +年度減列辦理資通安全相關作業等經費8, +856千元。" +2008,3506200200,4877000,人事法制研究改進,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2.1, +2008,3506209800,776000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,6106200300,205770000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員保險管理653千元,與上年度同 +。 +2.公務人員保險監理757千元,較上年度減 +列顧問兼職費等40千元。 +3.補助公教人員保險事務經費204,360千元 +,與上年度同。" +2008,6306205800,75608000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.5,"本年度預算數75,608千元,係對早期退休公 +教人員生活特別困難者每年三節發給照護金 +,較上年度減列6,215千元。" +2008,7606205300,18038463000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: + +1.公務人員退休給付17,076,635千元,較上 +年度增列退休給付1,539,425千元。 +2.公務人員撫卹給付412,200千元,與上年 +度同。 +3.公務人員殮葬補助34,820千元,與上年度 +同。 +4.政務人員退職酬勞金給付438,060千元, +較上年度減列退職酬勞金6,349千元。 +5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金17,817 +千元,較上年度增列慰問金180千元。 +6.撥補政務人員退撫基金不足經費58,931千 +元,較上年度增列3,279千元。" +2008,7706200600,2826000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.7.1, +2008,3506300100,113625000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費101,300千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費 2,000千元。 +2.基本行政工作維持費12,325千元,較上年 +度減列一般事務費等784千元。" +2008,3506301100,2609000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, +2008,3506309800,500000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,3506400100,114378000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費75,765千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費24,824千元,較上年 +度減列辦公廳舍維修等經費3,373千元, +增列辦公廳舍機電設備養護等經費2,180 +千元,計淨減1,193千元。 +3.資訊管理業務13,789千元,較上年度減列 +輔助軟體建置及購置資訊設備等經費820 +千元。" +2008,3506401100,110843000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員考試錄取人員訓練43,028千元, +較上年度增列高普初考錄取人員訓練及地 +方特考錄取人員訓練等經費4,057千元。 +2.公務人員晉升官等訓練61,151千元,較上 +年度減列委託辦理警佐晉升警正訓練等經 +費13,124千元,增列薦任晉升簡任訓練、 +委任晉升薦任訓練及交通事業人員員級晉 +升高員級訓練等經費3,839千元,計淨減9 +,285千元。 +3.公務人員訓練之國際交流1,455千元,較 +上年度減列辦理公務人員國際新趨論壇等 +經費105千元。 +4.公務人員訓練相關圖書資訊之蒐集分析及 +服務5,209千元,較上年度減列辦理導讀 +會及全國讀書會總會觀摩活動等經費529 +千元。" +2008,3506409000,90171000,營建工程,考試院主管,國家文官培訓所,一般建築及設備,考試支出,5.5.3.1, +2008,3506409800,540000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,第一預備金,考試支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,7706500100,37391000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費32,536千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費2, +072千元。 +2.基本行政工作維持費 4,855千元,較上年 +度增列購置辦公文具用品、電腦耗材及員 +工研習等經費510千元。" +2008,7706502100,1722000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數 1,722千元,係辦理退撫基金 +監理業務所需經費,較上年度增列資料印製 +、業務聯繫及郵資等經費351千元。" +2008,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2008,7706600100,106044000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費96,308千元,較上年度增列職 +員2人之人事費、員工薪俸晉級差額及退 +休離職儲金等經費3,614千元。 +2.基本行政工作維持費9,736千元,較上年 +度減列購置辦公文具用品及資料印製等經 +費566千元。" +2008,7706600600,19034000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金收支及保管之規劃14,868千元,較上 +年度增列租用財經資料庫及專家學者出席 +費等經費162千元。 +2.基金收繳及退撫給與之撥付4,166千元, +較上年度減列購置辦公文具用品及郵資等 +經費1,212千元。" +2008,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2008,3607010100,624666000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費569,305千元,較上年度減列 +政務人員待遇9,125千元。 +2.基本行政工作維持費49,994千元,較上年 +度增列一般事務費等399千元。 +3.資訊管理5,367千元,與上年度同。" +2008,3607010300,11169000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.議事行政7,832千元,與上年度同。 +2.國際監察事務活動3,337千元,較上年度 +減列國外旅費等經費122千元。" +2008,3607010900,24580000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查巡察業務23,045千元,與上年度同。 +2.委員國外考察1,535千元,較上年度減列 +國外旅費312千元。" +2008,3607011200,17147000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公職人員財產申報13,071千元,較上年度 +增列通訊費、一般事務費等4,983千元。 +2.政治獻金申報4,076千元,較上年度減列 +通訊費等4,924千元。" +2008,3607019000,9171000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, +2008,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,3607100100,1104279000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,013,809千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等經費2,065千元。 +2.基本行政工作維持費52,986千元,較上年 +度減列辦公廳舍租金等經費1,209千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修37,484 +千元,較上年度增列辦公廳舍及空調設施 +整修等經費27,729千元。" +2008,3607101000,30101000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數30,101千元,係執行審計工作 +所需之文具用品及出差旅費等,較上年度減 +列國外旅費等經費875千元。" +2008,3607102000,16728000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數16,728千元,係執行縣市地方 +審計工作所需之文具用品及出差旅費等,較 +上年度減列文具用品等經費149千元。" +2008,3607109000,17870000,土地購置,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, +2008,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2008,3607600100,69926000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費65,223千元,較上年度增列退 +休人員年終慰問金等經費15千元。 +2.基本行政工作維持費3,785千元,較上年 +度減列房屋建築養護費等357千元,增列 +一般事務費等193千元,計淨減164千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整��918千 +元,較上年度減列辦公大樓外牆整修等經 +費12,843千元,增列升降機電路控制板等 +經費485千元,計淨減12,358千元。" +2008,3607601000,2021000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數2,021千元,係執行審計工作 +所需之文具用品及出差旅費等,與上年度同 +。" +2008,3607609800,136000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,3607700100,65937000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,649千元,較上年度核實減 +列技工及工友待遇等經費1,568千元。 +2.基本行政工作維持費3,914千元,較上年 +度增列辦公室搬遷等經費764千元。 +3.辦公事務設備購置汰換及辦公廳舍整修4, +374千元,較上年度增列購置新辦公大樓 +辦公設備等經費3,626千元。" +2008,3607701000,1308000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,308千元,係執行審計工作 +所需之文具用品及出差旅費等,較上年度減 +列文具用品等經費90千元。" +2008,3607709000,0,營建工程,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.4.3.1, +2008,3607709800,102000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,3708010100,1084011000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費967,684千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 +健保保險費等12,305千元。 +2.基本行政工作維持費107,321千元,較上 +年度減列辦公室水電、車輛保養維修、國 +內旅費等經費8,717千元,增列房屋建築 +養護等經費7,214千元,計淨減1,503千元 +。 +3.統計業務專案計畫經費9,006千元,較上 +年度增列編印內政統計書刊等經費330千 +元。" +2008,3708011000,804574000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方自治督導經費2,376千元,較上年度 +減列研修地方制度法規等經費806千元。 +2.公民參政暨政黨政治經費1,487千元,較 +上年度減列受理政治團體及政黨立(備)案 +等經費1,356千元。 +3.加強宣導實踐禮儀規範經費8,526千元, +較上年度減列國民禮儀範例書刊編印等經 +費1,244千元,增列補助法人團體辦理禮 +制研究等經費1,689千元,計淨增445千元 +。 +4.政黨審議業務經費1,154千元,較上年度 +增列考察政黨政治發展、政治獻金制度等 +經費591千元。 +5.宗教事務推動及發展經費13,386千元,較 +上年度減列建置宗教組織登錄查詢系統等 +經費5,246千元,增列補助宗教團體或學 +術機構辦理促進宗教活動等經費7,314千 +元,計淨增2,068千元。 +6.地方行政工作經費648,833千元,較上年 +度減列辦理補助縣市、鄉鎮市辦理公共造 +產等經費3,860千元,增列補助苗栗縣政 +中心遷建工程計畫總經費842,337千元, +分年辦理,除95年度已編列300,000千元 +外,本年度續編第2年經費200,000千元, +補助嘉義市政中心北棟興建工程計畫總經 +費1,472,582千元,分3年辦理,本年度編 +列第1年經費397,597千元,計淨增593,73 +7千元。 +7.殯葬管理經費87,522千元,較上年度減列 +國土復育計畫─嚴重地層下陷地區墳墓遷 +移補助等經費21,631千元,增列建置殯葬 +資訊及法令查詢系統等經費4,399千元, +計淨減17,232千元。 +8.協助民間各界辦理國家重大慶典41,290千 +元,較上年度減列6,210千元。" +2008,3708011500,131507000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導改進戶籍行政經費2,248千元,與上 +年度同。 +2.加強改進國籍行政經費752千元,較上年 +度增列考察人口政策、國籍政策暨其實務 +運作經費184千元。 +3.辦理戶籍人口統計經費1,776千元,與上 +年度同。 +4.推行人口政策經費3,018千元,較上年度 +減列考察人口政策暨其實務運作經費205 +千元。 +5.戶役政資訊作業及管理經費64,306千元, +較上年度減列戶役政資訊系統安全稽核管 +理等經費17,153千元,增列戶役政資訊系 +統新平臺開發等經費1,475千元,計淨減1 +5,678千元。 +6.戶政人員之培訓經費1,407千元,與上年 +度同。 +7.新增辦理日據時期戶籍資料建置計畫總經 +費178,798千元,分2年辦理,本年度編列 +第1年經費58,000千元。" +2008,3708012500,399664000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, +2008,3708012700,1083229000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費456,791千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等人事費1,392千元。 +2.基本行政工作維持費7,972千元,較上年 +度增列辦公室水電費等932千元。 +3.地籍圖重測計畫總經費4,347,595千元, +分9年辦理,除95及96年度已編列716,880 +千元外,本年度續編第3年經費385,494千 +元,較上年度增列25,249千元。 +4.資料供應及受託測量經費26,256千元,較 +上年度增列辦理法院囑託鑑測作業等經費 +475千元。 +5.測繪資訊與技術管理應用經費3,761千元 +,較上年度減列購置電子測距經緯儀等測 +量儀器經費1,138千元。 +6.測繪科技發展計畫經費18,461千元,較上 +年度減列購置全球導航衛星系統地面設備 +等測量儀器經費2,223千元。 +7.國土測繪資料整合170,851千元,較上年 +度增列94,596千元,包括: +(1)國土測繪資訊整合流通系統建置計畫 +總經費501,190千元,分5年辦理,除95 +及96年度已編列79,550千元外,本年度 +續編第3年經費47,737千元,較上年度 +增列12,787千元。 +(2)圖解數化地籍圖整合建置及都市計畫 +地形圖套疊計畫總經費530,000千元, +分5年辦理,除96年度已編列26,305千 +元外,本年度續編第2年經費78,789千 +元,較上年度增列52,484千元。 +(3)臺灣地區通用版電子地圖圖資建置計 +畫總經費165,000千元,分4年辦理,除 +96年度已編列15,000千元外,本年度續 +編第2年經費44,325千元,較上年度增 +列29,325千元。 +8.新增辦理國家測繪發展計畫-測繪控制點 +管理維護總經費229,950千元,分5年辦理 +,本年度編列第1年經費13,643千元。 +9.上年度辦理臺閩地區三等控制點管理維護 +計畫預算業已辦竣,所列14,643千元如數 +減列。" +2008,3708013000,651910000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動內政資訊系統經費45,661千元,較上 +年度減列汰換電腦機房偵煙系統及戶役政 +機房搬遷改善工程等經費8,971千元。 +2.行政資訊系統開發及維護處理經費171,24 +9千元,較上年度增列開辦社會諮詢通報 +專線電話單一窗口等經費153,486千元。 +3.國家地理資訊系統計畫總經費6,669,307 +千元,分10年辦理,除95至96年度已編列 +717,527千元外,本年度續編第3年經費40 +0,000千元,較上年度增列108,272千元。 +4.新增自然人憑證發證及應用推廣計畫總經 +費297,440千元,分4年辦理,本年度編列 +第1年經費35,000千元。 +5.上年度辦理自然人憑證發證計畫預算業已 +編竣,所列20,000千元如數減列。" +2008,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2008,5608011000,2348492000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,農業支出,7.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費127,257千元,較上年度核實 +減列人事費1,285千元。 +2.基本行政工作維持費7,112千元,較上年 +度減列印刷、清潔等經費872千元。 +3.規劃設計監工業務經費5,721千元,較上 +年度減列資訊軟硬體設備等經費591千元 +。 +4.農村社區土地重劃四年示範計畫總經費88 +4,700千元,分4年度辦理,除94至96年度 +已編列661,100千元外,本年度編列最後1 +年經費223,600千元,較上年度減列50,90 +0千元。 +5.新增農村社區公共設施改善方案經費1,98 +4,802千元。" +2008,6108013700,27848941000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.社會保險之研究規劃經費500千元,較上 +年度減列辦理各國國民年金制度之改革與 +評估經費800千元。 +2.農民保險業務經費23,090,814千元,較上 +年度減列農民參加農民保險等經費437,02 +9千元,增列彌補農保虧損經費170,000千 +元,計淨減267,029千元。 +3.農民保險監理業務經費2,381千元,較上 +年度減列審查業務經費126千元。 +4.低收入戶健康保險業務經費1,665,444千 +元,較上年度減列門診及住院部分負擔等 +經費336,723千元。 +5.中重度身心障礙者及70歲以上中低收入老 +人參加全民健康保險業務經費3,089,802 +千元,較上年度增列重度及極重度���心障 +礙者參加全民健康保險等經費322,788千 +元。 +6.上年度辦理國民年金籌備工作經費25,824 +千元如數減列。" +2008,6108018100,1000000,國民年金保險基金,內政部主管,內政部,非營業特種基金,社會保險支出,7.1.10.1, +2008,6208013800,597707000,無細項,內政部主管,內政部,社會救助業務,社會救助支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導辦理各項救助工作經費88,384千元, +較上年度減列天然災害慰助等經費18,295 +千元,增列設立1957福利關懷專線業務等 +經費49,224千元,計淨增30,929千元。 +2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費13 +7,000千元,較上年度減列膳食經費11,00 +0千元。 +3.辦理急難救助工作經費174,500千元,較 +上年度增列弱勢家庭脫困急難救助等經費 +79,500千元。 +4.小康計畫低收入戶精神病患收治經費197, +823千元,較上年度減列2,177千元。" +2008,6308013500,72658000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 +費39,369千元,較上年度減列捐助財團法 +人228事件紀念基金會等經費14,721千元 +。 +2.健全職業團體組織經費7,075千元,較上 +年度減列補助職業團體推展工作等經費2, +427千元。 +3.健全合作社場組織經費12,945千元,較上 +年度減列輔導合作社場業務等經費1,061 +千元。 +4.強化合作事業輔導經費10,203千元,較上 +年度減列輔導新社籌組業務等經費2,105 +千元。 +5.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展經 +費3,066千元,較上年度增列辦理基金會 +評鑑等經費1,844千元。" +2008,6308013600,36075641000,無細項,內政部主管,內政部,社會福利服務業務,福利服務支出,7.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展社會福利綜合工作經費61,092千元, +較上年度增列深化社會福利服務教育等經 +費25,654千元。 +2.推展婦女福利服務經費110,477千元,較 +上年度減列補助機構修繕及充實設施設備 +等經費5,272千元。 +3.推展老人福利服務經費2,612,181千元, +較上年度減列辦理機構院民照顧措施等經 +費45,274千元,增列辦理長期照顧十年計 +畫等經費1,032,106千元,計淨增986,832 +千元。 +4.推展社區發展工作經費51,640千元,較上 +年度減列辦理社區精神倫理建設等經費31 +,833千元。 +5.規劃建立社會工作專業經費51,678千元, +較上年度增列補助辦理弱勢家庭訪視社工 +人力等經費39,953千元。 +6.推展身心障礙者福利服務經費1,134,417 +千元,較上年度減列補助機構興建及充實 +設施設備等經費206,809千元,增列辦理 +身心障礙者權益保障法相關措施等經費34 +,038千元,計淨減172,771千元。 +7.建立社會福利志願服務制度經費31,468千 +元,較上年度減列辦理志願服務人員研習 +訓練等經費11,071千元。 +8.辦理社會役業務經費4,278千元,較上年 +度減列役籍管理、督導考核等經費2,721 +千元。 +9.推展家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務 +經費225,127千元,較上年度減列113婦幼 +保護專線集中接線系統建置等經費59,659 +千元,增列補助辦理增聘家庭暴力及性侵 +害防治社工人力等經費61,796千元,計淨 +增2,137千元。 +10.發放敬老福利生活津貼及老年、身心障 +礙基本保證年金經費31,424,379千元,較 +上年度減列發放敬老福利生活津貼等經費 +6,219,862千元,增列辦理發放老年、身 +心障礙基本保證年金業務等經費7,875,10 +4千元,計淨增1,655,242千元。 +11.附屬社會福利機構收容教養業務經費368 +,904千元,較上年度減列對社會福利基金 +之補助經費40,989千元。" +2008,5608112000,840832000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 +28,149千元,較上年度減列國家公園生態 +工程及生物多樣性保育等經費1,791千元 +,增列辦理國家公園永續經營計畫等經費 +17,141千元,計淨增15,350千元。 +2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 +8,338千元,較上年度減列蒐集及編譯生 +物多樣性、公園綠地等資料經費500千元 +,增列委託辦理國家公園生物多樣性資料 +庫查詢系統建置計畫8,338千元,計淨增7 +,838千元。 +3.都會公園管理與維護經費36,945千元,較 +上年度減列高雄及台中都會公園公共設施 +經費3,000千元。 +4.都會公園開發業務經費767,400��元,較 +上年度淨增365,700千元,包括: +(1)辦理高雄都會公園開發計畫經費143,0 +00千元,較上年度減列114,500千元。 +(2)辦理台南都會公園開發計畫經費224,4 +00千元,較上年度增列80,200千元。 +(3)新增辦理衛武營都會公園開發計畫總 +經費750,000千元,分年辦理,本年度 +編列第1年經費400,000千元。" +2008,5608113000,434539000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, +2008,5708110100,1114624000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ +1.人員維持費1,001,813千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 +費36,565千元。 +2.基本行政工作維持費62,811千元,較上年 +度減列重機械車輛、機械設備維護管理及 +雜項設備等經費46,121千元,增列營造業 +經濟概況及薪資調查統計等經費1,800千 +元,計淨減44,321千元。 +3.營建資訊系統開發管理與維護經費50,000 +千元,較上年度增列全球資訊網站功能擴 +充更新及建築管理資訊深化服務計畫等經 +費4,375千元。" +2008,5708111000,11453016000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 +擬審議、規劃管理經費67,298千元,較上 +年度增列推動國土利用監測計畫及辦理農 +村地區公共設施改善計畫經費33,130千元 +。 +2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 +建設經費641,704千元,較上年度減列歐 +盟主要國家都市發展資訊平台建置經費3, +000千元,增列闢建二二八國家級紀念公 +園經費77,000千元、辦理都市更新示範計 +畫經費296,400千元、辦理台南市安平港 +歷史風貌園區等計畫經費40,045千元,計 +淨增410,445千元。 +3.住宅政策之推動及建築開發經理業輔導管 +理經費23,314千元,較上年度減列辦理省 +有財產移轉國有作業變更經費10,000千元 +、建置住宅補貼資格查核及評點系統經費 +4,100千元、國宅供作平價住宅所需改善 +管理經費3,000千元,增列辦理更新社區 +餘屋所有權移轉國有所需作業經費4,000 +千元,計淨減13,100千元。 +4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 +作經費103,232千元,較上年度減列推動 +營建資源回收再利用、綠建築等相關工作 +經費1,213千元。 +5.辦理建築師、營造業等管理與輔導工作計 +畫經費8,151千元,較上年度增列委託辦 +理建築師研習換證工作經費977千元。 +6.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 +管理經費60,095千元,較上年度減列建築 +物實施耐震能力評估及補強方案及辦理92 +1震災重建相關工作經費12,189千元。 +7.辦理都市計畫公共設施業務及推動營建自 +動化經費15,335千元,較上年度減列取得 +既成道路試辦計畫及營建科技業務經費50 +3,041千元。 +8.推動市區道路、共同管道及下水道等業務 +管理經費8,019千元,較上年度增列委託 +辦理國土資訊系統整體建置計畫公共設施 +管線資料供應系統及開發建置污水下水道 +用戶排水設備承裝商管理資訊系統經費4, +500千元。 +9.辦理振興建築投資業措施減輕購屋者利息 +負擔經費9,604,605千元,較上年度淨增2 +,211,045千元,包括: +(1)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 +息補貼經費3,500千元,較上年度減列1 +,260千元。 +(2)辦理振興建築投資業措施補貼利息經 +費431,809千元,較上年度減列86,821 +千元。 +(3)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 +息補貼經費3,686,153千元,較上年度 +減列501,192千元。 +(4)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 +息補貼經費322,346千元,較上年度增 +列14,596千元。 +(5)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 +人負擔之利息差額補貼經費2,957千元 +,較上年度減列2,490千元。 +(6)補助住宅基金辦理輔助勞工建購及修 +繕住宅貸款業務1,840,000千元,較上 +年度減列529,628千元。 +(7)補助住宅基金辦理整合住宅補貼資源 +實施方案3,317,840千元,係配合立法 +院審查96年度中央政府總預算案附屬單 +位預算所作決議,由投資經費調整改列 +補助經費。 +10.辦理都市計畫與營建行政經費26,863千 +元,較上年度增列2,780千元。 +11.創造台灣城鄉風貌示範計畫714,400千元 +,較上年度減列補助地方政府辦理城鎮地 +貌改造計畫經費1,496,691千元及營造都 +市社區新風貌計畫經費200,000千元,增 +列戒嚴時期政治受難者紀念碑興建計畫經 +費88,000千元,計淨減1,608,691千元。 +12.新莊副都心中央合署辦公大樓新建工程 +計畫總經費6,824,907千元,分6年辦理, +除96年度已編列20,000千元外,本年度續 +編第2年經費180,000千元,較上年度增列 +160,000千元。" +2008,5708112100,187162000,國土及都市規劃業務,內政部主管,營建署及所屬,國土規劃及新生地開發,工業支出,7.2.5.1, +2008,5708119000,2000000,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.6.1, +2008,5708119800,3176000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.7,仍照上年度預算數編列。 +2008,5808115500,11700000000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.生活圈道路系統建設計畫經費6,448,600 +千元,較上年度減列474,100千元。 +2.市區道路建設發展及研究考核經費27,911 +千元,與上年度同。 +3.台北都會區快速道路系統整體發展計畫經 +費4,228,489千元,較上年度增列2,228,4 +89千元。 +4.東西向快速公路交流道聯絡道改善計畫經 +費160,000千元,較上年度減列24,800千 +元。 +5.桃園航空城客運園區聯外道路計畫經費11 +2,000千元,較上年度增列102,000千元。 +6.既有市區道路景觀與人行環境改善計畫經 +費650,000千元,較上年度增列150,000千 +元。 +7.新增辦理市區道路使用效率改善計畫經費 +73,000千元。 +8.上年度辦理台灣地區高速公路交流道聯絡 +道現況檢討及改善計畫預算業已編竣,所 +列303,100千元如數減列。" +2008,7108114000,4200000000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.污水下水道建設計畫政府自辦系統經費3, +479,445千元,較上年度增列612,254千元 +。 +2.促進民間參與污水下水道系統建設計畫經 +費718,557千元,較上年度淨減401,173千 +元,包括: +(1)辦理各系統之先期規劃經費50,610千 +元,較上年度增列7,495千元。 +(2)補助縣(市)政府辦理各系統之申請 +道路挖掘費、管線遷移、管線用地償金 +、用地取得等政府應配合事項經費624, +447千元,較上年度減列452,168千元。 +(3)新增辦理已簽約系統履約督導服務經 +費43,500千元。 +3.推動下水道工程作業經費1,998千元,與 +上年度同。" +2008,7308118100,100000000,營建建設基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,社區發展支出,7.2.10.1, +2008,3708210100,15455086000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,民政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,382,221千元,較上年度增 +列警察141人之人事費140,726千元及核實 +增列駐外人員之人事費17,337千元,合共 +增列158,063千元。 +2.基本行政工作維持費72,865千元,較上年 +度列減印刷及公務車油料等經費2,801千 +元。" +2008,3708211000,1476457000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,民政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.強化警備應變措施及維護社會治安經費32 +4,190千元,較上年度減列辦理第7屆立法 +委員選舉治安維護等經費118,268千元, +增列辦理第12任總統、副總統選舉治安維 +護經費178,804千元,計淨增60,536千元 +。 +2.交通安全維護及交通秩序規劃經費24,345 +千元,較上年度減列辦理各項專業訓練班 +及交通執法宣導等經費2,399千元,增列 +辦理呼氣酒精測定器之查核測試工作經費 +7,000千元,計淨增4,601千元。 +3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 +經費379,148千元,較上年度減列警察人 +員危勞職務降齡命令退休特別給付金等經 +費5,927千元,增列警察人員因公傷殘、 +殉職慰問金、醫療照護及子女教養金等經 +費3,000千元,補助警察消防海巡空勤人 +員及協勤民力安全基金200,000千元,計 +淨增197,073千元。 +4.外事管理及促進國際警察合作經費11,253 +千元,較上年度減列外國元首及重要外賓 +訪華安全維護工作等經費203千元。 +5.加強機場及商港貨櫃安全檢查業務經費8, +522千元,較上年度減列安檢業務諮詢工 +作等經費1,910千元。 +6.警察業務管理經費517,607千元,較上年 +度減列員警服裝費、刑事辦案工作費及水 +電費等21,142千元,增列員警射擊、勤務 +用子彈及推動社區治安計畫等經費57,490 +千元,計淨增36,348千元。 +7.加強警察教育訓練業務經費96,964千元, +較上年度減列新進人員選訓預備軍官軍事 +基礎訓練、特殊任務警力集中訓練、幹部 +及員警常年訓練、心理輔導等經費38,167 +千元。 +8.電子處理警政資料經費114,428千元,較 +上年度增列電腦主機、終端工作站等設備 +養護及辦理社會安全保障計畫等經費35,9 +17千元。" +2008,3708211200,347680000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,民政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作 +經費133,447千元,較上年度減列數據通 +訊費、辦公廳舍租金、材料費等4,887千 +元,新竹分所廳舍遷建經費、購置微波機 +、載波機等經費24,025千元,增列無線電 +手機頻率使用費、資訊及機械維護、車輛 +油料等經費1,189千元,小容量微波機、 +工程車5輛、冷氣機等設備經費18,358千 +元,計淨減9,365千元。 +2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 +及零組件製造業務經費10,424千元,較上 +年度減列印刷及設施養護等經費345千元 +,汰換導桿傳動式電動頂高機、飲水機等 +設備經費430千元,增列汰換勤務車1輛、 +廠區監視系統等設備經費1,590千元,計 +淨增815千元。 +3.警察廣播電臺辦理廣播業務工作經費72,4 +50千元,較上年度減列電話費、環境清潔 +等4,052千元,汰購真空管、數位調頻立 +體產生器等設備經費4,143千元,增列演 +出費、退休人員三節慰問金等1,130千元 +,汰購竹仔山天線、電纜及通訊車1輛等 +設備經費6,160千元,計淨減905千元。 +4.民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及 +通信設施工作經費18,727千元,較上年度 +減列水電費、文具用品及退休人員三節慰 +問金等625千元,通信綜合測試儀及通訊 +車等設備經費2,690千元,增列汰換通訊 +車1輛及高頻無線電接收機等設備經費1,4 +40千元,計淨減1,875千元。 +5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費51 +,568千元,較上年度減列房屋建築養護費 +及公務車養護費等330千元,汰換中型警 +備車1輛,巡邏車4輛等設備經費8,307千 +元,增列公務車油料及文具用品等經費2, +463千元,汰換中型警備車1輛,刑事偵防 +車2輛,偵防車5輛等設備經費9,480千元 +,計淨增3,306千元。 +6.高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工 +作經費9,003千元,較上年度減列水電費 +、辦公器具養護費、國內旅費及退休人員 +三節慰問金等622千元,增列文具用品等 +經費54千元,計淨減568千元。 +7.臺中港務警察局辦理臺中港及麥寮工業專 +用港港區治安維護工作經費6,340千元, +較上年度減列麥寮工業港警察隊辦公廳舍 +租金及公務車養護費等144千元,汰換巡 +邏車1輛、跑步機等設備經費910千元,增 +列水電費等48千元,汰換巡邏車1輛、監 +視系統及影印機等設備經費744千元,計 +淨減262千元。 +8.基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工 +作經費4,708千元,較上年度減列水電費2 +5千元,增列文具用品16千元,計淨減9千 +元。 +9.花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專 +用港港區治安維護工作經費5,026千元, +較上年度減列水電費、通訊費及文具用品 +等374千元,汰換照相機、冷氣機及電冰 +箱等設備經費220千元,增列退休人員三 +節慰問金等118千元,汰購冷氣機、電冰 +箱等設備經費342千元,計淨減134千元。 +10.國家公園警察大隊辦理國家公園園區治 +安維護工作經費35,987千元,較上年度減 +列教官鐘點費及國內旅費等1,330千元, +汰換巡邏車2輛及傳真機等經費2,386千元 +,增列汰換巡邏車3輛及無線電中繼台等 +設備經費4,560千元,計淨增844千元。" +2008,3708211300,881776000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,民政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.保安警察第一總隊辦理派遣、訓練、警戒 +及秩序維護業務等經費188,075千元,較 +上年度減列學分補助費、通訊費及教官鐘 +點費等3,769千元,職務宿舍購地款、三 +峽營區浴廁隔間搗擺工程、柏油路面鋪設 +工程、汰換中型警備車2輛及辦公、訓練 +用設備等經費25,165千元,增列石牌營區 +廚房排油煙罩工程、蒸氣管路配管及保溫 +工程、主電纜及數位微波連線汰換工程、 +中正樓發電機老舊更新工程、大湳營區自 +來水管幹管更新工程、汰換勤務車1輛、 +中型警備車2輛、偵防車1輛及維安應勤裝 +備等24,879千元,計淨減4,055千元。 +2.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 +經費75,597千元,較上年度減列加班值班 +費、辦公器具養護費及公務車養護費等4, +563千元,興建機動式檢查儀儲置場、勤 +務車1輛、刑事偵查車2輛等經費13,310千 +元,增列機動式貨櫃檢查儀射源鈷60零件 +、汰換巡邏車6輛、偵防車1輛及冷氣機等 +設備經費18,110千元,計淨增237千元。 +3.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 +警戒及秩序維護業務等經費49,062千元, +較上年度減列水電費、車輛油料及養謢費 +等4,100千元,興建靶場工程、行政大樓 +籃球場改善工程及汰換勤務車1輛等經費3 +8,033千元,增列退休人員三節慰問金72 +千元,汰換大型警備車1輛、冷氣機、影 +印機、會議室音響等設備經費6,674千元 +,計淨減35,387千元。 +4.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 +警戒及秩序維護業務等經費90,516千元, +較上年度減列加班值班費、教育訓練費及 +教官鐘點費等5,045千元,整建餐廳廚房 +、高壓線路地下化工程、汰換勤務車1輛 +及冷氣機等經費30,150千元,增列整建浴 +廁工程、汰換中型警備車、勤務車各1輛 +及冷氣機等經費14,933千元,興建室內靶 +場工程總經費31,000千元,分2年辦理, +本年度編列第1年經費21,000千元,計淨 +增738千元。 +5.保安警察第六總隊辦理首長安全警衛及中 +央憲政機關駐衛業務等經費453,633千元 +,較上年度淨增145,067千元,包括: +(1)安全警衛及中央警衛勤務行政管理及 +業務工作經費111,341千元,較上年度 +減列加班值班費、通訊費及水電費等97 +7千元。 +(2)興建廳舍(含靶場)工程總經費559,1 +40千元,分4年辦理,除94至96年度已 +編列229,608千元外,本年度續編最後1 +年經費329,532千元,較上年度增列149 +,384千元。 +(3)汰購偵防車5輛、巡邏車2輛、軌道式 +公文櫃及辦公桌椅等設備經費12,760千 +元。 +(4)上年度汰換警衛車6輛、中型警備車1 +輛、影印機及槍櫃等預算業已編竣,所 +列16,100千元如數減列。 +6.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構之安 +全經費14,034千元,較上年度減列土地租 +金等492千元,汰換勤務車1輛、多軌數位 +錄音系統、影印機等設備經費1,180千元 +,增列未經銓敘退休人員優惠存款利息差 +額補貼及退休人員三節慰問金等1,204千 +元,汰換勤務車1輛、偵防車2輛及冷氣機 +等設備經費2,638千元,計淨增2,170千元 +。 +7.保安警察第二總隊保智大隊辦理查緝盜版 +、仿冒、保護智慧財產權業務經費10,859 +千元,較上年度減列員警服裝費、環境清 +潔及退休人員三節慰問金等1,178千元, +增列退休人員照護金720千元,計淨減458 +千元。" +2008,3708211400,281025000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,民政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持49,476千元,較上年度 +減列特種車輛補繳稅款15,734千元,增列 +公務車油料及退休人員三節慰問金等1,96 +6千元,計淨減13,768千元。 +2.維持交通秩序及安全經費231,549千元, +較上年度減列巡邏車油料、文具用品及義 +勇警察組訓工作等經費15,147千元,增列 +水電費、通訊費及電腦維護費等4,301千 +元,計淨減10,846千元。" +2008,3708211500,509337000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,民政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費115,550千元,較上 +年度減列特種車輛補繳稅款、印刷及環境 +維護等經費53,886千元,增列刑事科技大 +樓拆除乙、丙棟另租辦公廳舍及搬遷費用 +等12,518千元,計淨減41,368千元。 +2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費28,897千 +元,較上年度減列指紋電腦系統維護費及 +教育訓練費等2,010千元,增列DNA鑑驗耗 +材等經費7,809千元,計淨增5,799千元。 +3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費9, +495千元,較上年度增列派員赴國外進修 +研習等經費4,574千元。 +4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作訓練經費 +2,225千元,與上年度同。 +5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅流氓經費175, +511千元,較上年度減列線民獎金3,340千 +元、委託辦理研究詐騙犯罪防制策略成效 +評估等經費8,327千元,合共減列11,667 +千元。 +6.辦理刑事偵防綜合業務經費177,659千元 +,較上年度減列員警服裝、印刷及耗材等 +經費17,306千元,增列研發���代役4人相 +關經費3,397千元、通訊傳輸費及系統維 +護費88,797千元,計淨增74,888千元。" +2008,3708211600,1133545000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,民政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政及教學工作維持費69,630千元, +較上年度減列學生寢室衣櫃、房屋建築修 +繕費、設施及機械養護費等29,433千元, +增列印刷費等經費2,780千元,計淨減26, +653千元。 +2.基本教學訓輔工作維持費60,007千元,較 +上年度增列教學業務等經費5,682千元。 +3.學生公費991,908千元,較上年度增列學 +生生活津貼等經費5,677千元。 +4.辦理招生考試工作經費12,000千元,全數 +以招生考試所收報名費收入支應,較上年 +度減列2,430千元。" +2008,3708219000,10000000,土地購置,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.3.8.1, +2008,3708219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,民政支出,7.3.9,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,3708410100,535933000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費515,357千元,較上年度減列 +工友1人之人事費557千元。 +2.基本行政工作維持費20,576千元,較上年 +度減列眷舍修繕等經費665千元。" +2008,3708410200,507763000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教務行政及警察博物館工作維持經費7,41 +9千元,較上年度增列學生暑期實習等經 +費1,078千元。 +2.教學訓輔基本工作維持經費146,100千元 +,較上年度增列學生書籍費及充實教學設 +備等經費32,517千元。 +3.出國研究及出席國際會議經費329千元, +較上年度減列建立與泰國警官學校交流及 +研習計畫等經費62千元。 +4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 +經費36,202千元,較上年度增列購置學生 +教學訓練用子彈及燃料費等7,348千元。 +5.員警升(在)職教育訓練及生活管理經費 +24,225千元,較上年度增列警佐班及消佐 +班訓練教師鐘點費等17,547千元。 +6.學生公費278,488千元,較上年度減列學 +生生活津貼等經費3,387千元。 +7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費860 +千元,全數以其所收鑑定費與學分費收入 +支應,與上年度同。 +8.辦理招生考試工作經費14,140千元,全數 +以招生考試所收報名費收入支應,較上年 +度增列試務經費1,769千元。" +2008,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,7.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,3708510100,431006000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費401,020千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費29,986千元,較上年 +度增列辦公廳舍水電及管理費等1,020千 +元。" +2008,3708511000,1644661000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.消防管理業務經費38,290千元,較上年度 +增列通訊費等580千元。 +2.加強災害管理工作經費14,273千元,較上 +年度減列辦理編印災害防救法規及製作各 +類災害防救宣導等經費1,748千元。 +3.加強火災預防工作經費36,432千元,較上 +年度減列辦理防火文宣品設計印製等經費 +1,747千元,增列補助直轄市及縣(市)政 +府辦理定期檢查集合住宅設置消防安全設 +備經費20,000千元、印製防焰標示等經費 +5,000千元,計淨增23,253千元。 +4.加強危險物品管理工作經費76,310千元, +較上年度增列辦理一般爆竹煙火新出廠認 +可、檢驗及合格標示申請核發等經費3,06 +6千元。 +5.加強災害搶救工作經費364,798千元,較 +上年度減列赴美參加核生化災害搶救指揮 +官訓練等經費1,051千元,充實消防車輛 +計畫總經費1,712,370千元,分5年辦理, +除93至96年度已編列1,358,075千元外, +本年度續編最後1年經費354,295千元,較 +上年度減列84,305千元,合共減列85,356 +千元。 +6.加強緊急救護工作經費46,885千元,較上 +年度減列消防機關執行救護人員接種流感 +疫苗經費394千元、辦理緊急救護研討會 +及操作評比等經費939千元、購置緊急救 +護應勤裝備器材等經費8,625千元,合共 +減列9,958千元。 +7.加強火災調查工作經費10,112千元,較上 +年度減列辦理火災調查所需軟片等經費76 +6千元、火災現場勘查設備經費6,000千元 +,合共減列6,766千元。 +8.加強教育訓練工作經費35,286千元,較上 +年度減列派員赴澳洲參加第12屆警察消防 +運動會等經費3,463千元、辦理選訓預備 +軍(士)官訓練等經費11,120千元,合共減 +列14,583千元。 +9.加強民力運用工作經費347,663千元,較 +上年度減列辦理民力運用各項訓練及購置 +裝備器材等經費33,000千元,辦理充實義 +勇消防組織裝備器材計畫總經費662,486 +千元,分4年辦理,除95至96年度已編列3 +60,000千元外,本年度續編第3年經費151 +,243千元,較上年度減列28,757千元,增 +列辦理全國義勇消防人員競技大賽等經費 +3,960千元,充實民間救難團體及救難志 +願組織裝備器材計畫總經費586,714千元 +,分4年辦理,本年度編列第1年經費145, +860千元,計淨增88,063千元。 +10.加強救災救護指揮工作經費11,600千元 +,較上年度增列通訊設備維護及通訊等經 +費3,848千元。 +11.加強特種搜救工作經費80,353千元,較 +上年度減列補助高雄市政府搜救犬馴養建 +置計畫最後1年經費19,417千元,增列災 +害搶救訓練所需耗材等經費2,304千元、 +購置各類災害搶救裝備器材經費18,428千 +元,計淨增1,315千元。 +12.建置消防署訓練中心新建工程計畫總經 +費2,365,602千元,分年辦理,除92至96 +年度已編列1,758,756千元外,本年度續 +編第6年經費300,000千元,較上年度減列 +324,506千元。 +13.加強災害防救工作經費275,886千元,較 +上年度減列辦理協助直轄市、縣(市) 政 +府強化地區災害防救計畫最後1年經費55, +195千元、辦理防救災資訊系統計畫最後1 +年經費95,000千元,增列辦理防救災緊急 +通訊系統衛星暨微波站台等維運經費62,8 +32千元、119進線汰換暨行動電話報案定 +位系統經費154,534千元、災害預警通報 +管理服務計畫經費10,000千元,計淨增77 +,171千元。 +14.加強國家搜救指揮中心工作經費6,773千 +元,較上年度減列辦理國際搜救年會及資 +訊系統整合等經費430千元。" +2008,3708512000,236188000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基隆港務消防業務59,475千元,較上年度 +增列未經銓敘人員退休經費2,400千元。 +2.台中港務消防業務47,374千元,與上年度 +同。 +3.高雄港務消防業務108,920千元,與上年 +度同。 +4.花蓮港務消防業務20,419千元,與上年度 +同。" +2008,3708519000,1770000,交通及運輸設備,內政部主管,消防署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.5.4.1, +2008,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2008,3708550100,194017000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費181,213千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +3,675千元。 +2.基本行政工作維持費12,804千元,較上年 +度減列文具用品、印刷及汰購雷射印表機 +等經費3,554千元。" +2008,3708551000,4116548000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.徵兵處理經費258,935千元,較上年度減 +列補助地方政府辦理役男體檢及複檢經費 +9,575千元。 +2.役政人員培訓計畫經費1,200千元,較上 +年度減列辦理役政人員及替代役役男訓練 +檢討會經費147千元。 +3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 +救助經費481,143千元,較上年度減列常 +備役役男暨其家屬生活扶慰助及軍人公墓 +管理維護、整修建工程等經費37,657千元 +。 +4.兵役宣導工作經費4,031千元,較上年度 +減列辦理兵役文宣及印製宣導手冊等經費 +653千元。 +5.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 +演習經費720千元,較上年度減列督導直 +轄市及縣市政府辦理替代役備役資料總清 +查經費80千元。 +6.辦理替代役工作經費3,370,519千元,較 +上年度核實減列替代役役男薪給及主副食 +等經費666,971千元,增列替代役役男暨 +其家屬生活扶慰助等經費19,317千元、補 +助研發替代役基金辦理研發替代役員額審 +查核配、訓練、資訊管理維運計畫經費95 +,348千元,計淨減552,306千元。" +2008,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,3708580100,2697827000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本��度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,680,204千元,較上年度增 +列職員404人、約僱46人、工友3人之人事 +費、員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 +726,277千元。 +2.基本行政工作維持費17,623千元,較上年 +度減列房屋建築養護等經費471千元。" +2008,3708581100,1031330000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.貫徹執行入出國及移民政策經費195,469 +千元,較上年度減列水電、文具用品、通 +訊費等經費25,883千元,增列辦公廳舍租 +金等經費18,119千元,計淨減7,764千元 +。 +2.執行移出輔導及國際事務工作經費55,919 +千元,較上年度減列海外駐點作業費、就 +地僱用人員經費及邀請各國外賓參訪接待 +等經費10,057千元。 +3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 +費210,324千元,較上年度減列辦理國際 +機場旅客自動查驗快速通關系統等經費38 +,251千元,增列辦理外僑晶片居留證等經 +費71,596千元,計淨增33,345千元。 +4.執行移民輔導居留收容管理經費531,126 +千元,較上年度增列大陸地區婚姻媒合廣 +告之管制、移民輔導、移民機構從業人員 +訓練等經費30,439千元,防制人口販運執 +行計畫總經費364,236千元,分3年辦理, +本年度編列第1年經費96,410千元,合共 +增列126,849千元。 +5.違反入出國及移民相關法規之調查處理經 +費14,861千元,較上年度減列臨時收容對 +象所需之日常用品及醫療藥品等經費2,62 +2千元。 +6.執行國境管理及查驗許可經費13,939千元 +,較上年度增列證照查驗業務等經費1,41 +8千元。 +7.加強入出國及移民服務經費9,692千元, +較上年度減列各服務站辦公器具、文具紙 +張等經費1,710千元。" +2008,3708589000,2000000,營建工程,內政部主管,入出國及移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, +2008,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,5208610100,79298000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費72,322千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費6, +440千元。 +2.基本行政工作維持費6,976千元,較上年 +度增列辦公室大樓管理、水電等經費2,98 +4千元。" +2008,5208615500,471938000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃經費17,990千元,較上年度增列 +全人關懷建築科技計畫等經費2,844千元 +。 +2.安全防災經費46,091千元,較上年度減列 +建築防火科技發展中程綱要計畫等經費2, +188千元。 +3.工程技術經費172,227千元,較上年度減 +列建築產業技術發展中程綱要計畫3,279 +千元,增列無線射頻辨識(RFID)於建築 +產業之應用計畫、智慧化居住空間產業發 +展計畫及風雨風洞實驗群試驗服務計畫等 +經費21,764千元,計淨增18,485千元。 +4.環境控制經費235,630千元,較上年度減 +列綠建築與永續環境科技中程綱要計畫等 +經費107,488千元,增列性能實驗群試驗 +服務計畫經費442千元,計淨減107,046千 +元。 +5.上年度建築實驗設施設置計畫預算業已編 +竣,所列34,155千元如數減列。" +2008,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,3708650100,399307000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費359,111千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及飛行鐘點費14,920千 +元。 +2.基本工作維持費40,196千元,較上年度減 +列水電、物品及停機坪土地租金等經費11 +,585千元、購置檔案管理系統等經費3,86 +0千元,合共減列15,445千元。" +2008,3708651000,564253000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航務、機務及飛安經費539,686千元,較 +上年度減列空勤、地勤人員之教育訓練及 +保險費等7,416千元,增列購置直升機航 +材及維修費等13,086千元、空勤機組員緊 +急發報機設備等經費15,115千元,計淨增 +20,785千元。 +2.勤務指揮工作經費24,567千元,較上年度 +增列資、通訊安全監控系統保固維修等經 +費1,273千元、購置交換機異地聯網設備 +等經費1,850���元,合共增列3,123千元。" +2008,3708659000,0,營建工程,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, +2008,6308710100,54175000,無細項,內政部主管,兒童局,一般行政,福利服務支出,7.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費42,775千元,較上年度核實減 +列人事費93千元。 +2.基本行政工作維持費11,400千元,較上年 +度減列汰購冷氣機及影印機等經費1,205 +千元。" +2008,6308716500,5118933000,無細項,內政部主管,兒童局,兒童及少年福利業務,福利服務支出,7.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理兒童及少年綜合規劃業務經費16,324 +千元,較上年度減列兒少人權宣導活動等 +經費999千元。 +2.辦理兒童及少年福利服務業務經費1,871, +962千元,較上年度減列兒童安置系統及 +生活照顧經費等13,700千元、18歲以下暨 +低收入戶弱勢兒童醫療補助經費2,435千 +元、外籍及大陸配偶家庭兒童及少年福利 +服務經費16,000千元,增列單親隔代教養 +與經濟弱勢家庭及收出養離婚案件經費16 +,382千元,計淨減15,753千元。 +3.辦理兒童及少年保護重建業務經費166,36 +6千元,較上年度減列辦理兒童少年保護 +調查、訓練等經費12,243千元,增列增聘 +兒少保護專責社工人力經費243千元,計 +淨減12,000千元。 +4.辦理兒童托育服務業務經費2,954,728千 +元,較上年度核實減列幼兒教育券及中低 +收入戶幼兒托教補助等經費332,541千元 +,增列辦理扶持5歲弱勢幼兒及早教育經 +費529,017千元、弱勢家庭脫困托嬰托教 +服務補助經費9,890千元、保母管理與托 +育費用補助經費1,441,462千元,計淨增1 +,647,828千元。 +5.辦理少年防制輔導業務經費109,553千元 +,較上年度減列辦理少年服務活動及宣導 +等經費6,974千元。" +2008,6308719800,270000,無細項,內政部主管,兒童局,第一預備金,福利服務支出,7.10.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,3911010100,7485222000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費7,303,706千元,較上年度減 +列駕駛1人及約僱2人之人事費1,547千元 +,增列職員薪俸晉級差額及增加駐外員額 +34人等人事費158,378千元,計淨增156,8 +31千元。 +2.基本行政工作維持費140,899千元,較上 +年度減列房屋建築養護費及設備購置等經 +費42,844千元。 +3.檔案及資訊處理32,793千元,較上年度增 +列資訊服務等經費5,258千元。 +4.亞東關係協會事務管理4,292千元,較上 +年度減列其他業務租金等經費331千元。 +5.北美事務協調委員會事務管理3,532千元 +,較上年度減列法律顧問費100千元。" +2008,3911011000,152806000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,8.1.2.1, +2008,3911011300,3208462000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,874, +612千元,較上年度增列資訊服務費及其 +他業務租金等10,522千元。 +2.駐外經濟單位基本行政工作維持費96,810 +千元,較上年度減列保險費及其他業務租 +金等30,716千元。 +3.駐外文化單位基本行政工作維持費31,152 +千元,較上年度減列一般事務費等3,023 +千元。 +4.駐外新聞單位基本行政工作維持費129,32 +6千元,較上年度減列通訊費及其他業務 +租金等17,108千元。 +5.駐外觀光單位基本行政工作維持費30,290 +千元,較上年度減列水電費及國外旅費等 +682千元。 +6.駐外僑務單位基本行政工作維持費16,925 +千元,較上年度減列通訊費及一般事務費 +等946千元。 +7.駐外科技單位基本行政工作維持費24,641 +千元,較上年度增列臨時人員酬金等1,46 +3千元。 +8.駐外文化中心基本行政工作維持費1,354 +千元,較上年度減列國外旅費71千元。 +9.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維持 +費2,945千元,較上年度減列臨時人員酬 +金等2,323千元。 +10.駐外原子能科學發展業務基本行政工作 +維持費407千元,較上年度減列物品費等2 +1千元。" +2008,3911011400,1253850000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.參與國際組織活動293,856千元,較上年 +度增列參與各項國際組織計畫等經費3,65 +3千元。 +2.協助各種國際交流817,538千元,較上年 +度減列各項交流活動等經費133,176千元 +。 +3.出國訪問142,456千元,較上年度減列24, +980千元。" +2008,3911011500,11946695000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外技術服務1,378,014千元,較上年度 +減列辦理駐外技術團經費19,558千元。 +2.加強雙邊及多邊合作10,568,681千元,較 +上年度增列參與各項雙邊及多邊合作計畫 +等經費1,735,022千元。" +2008,3911016100,253953000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,8.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對國際之關懷救助及重建248,545千元, +較上年度減列災難救助及重建等經費14,3 +36千元。 +2.旅外國人急難救助5,408千元,較上年度 +減列400千元。" +2008,3911019000,114190000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.7.1, +2008,3911019800,31527000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2008,391101A000,5779212000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.9, +2008,3911100100,193015000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費161,764千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費31,251千元,較上年 +度增列公文伺服主機系統等經費3,164千 +元。" +2008,3911101000,619928000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費41,540千元,較上年 +度增列簽證系統主機汰換及護照光碟影像 +系統伺服主機週邊設備等經費14,947千元 +。 +2.印刷及製作護照541,732千元,較上年度 +減列一體成型薄型膠膜護照印製費及晶片 +護照設備等經費81,563千元,增列晶片護 +照印製費等196,416千元,計淨增114,853 +千元。 +3.印製申請證照表件及須知14,952千元,較 +上年度減列駐外館處用領務表格及申請書 +等經費442千元。 +4.加強領務服務工作9,496千元,較上年度 +減列領務用章戳等經費127千元。 +5.領務電信傳遞9,008千元,較上年度減列 +領務資訊通訊費等672千元。 +6.領務分支機構工作維持費3,200千元,較 +上年度減列業務費230千元。" +2008,3911109000,2450000,其他設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, +2008,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,3911201000,49397000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交領事人員講習所,外交領事人員講習,外交支出,8.3.1.1, +2008,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交領事人員講習所,第一預備金,外交支出,8.3.2,本年度編列第一預備金如列數。 +2008,4614010100,751876000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費229,145千元,較上年度減列 +文職人員其他給與、加班值班費、退休離 +職儲金等1,720千元。 +2.基本行政工作維持費134,360千元,較上 +年度增列軍事動員、車輛及辦公器具養護 +及行政作業等經費1,072千元。 +3.戰略規劃及國防評估作業費99,135千元, +較上年度增列顧問費及行政作業等經費13 +,514千元。 +4.國防資源管理作業費77,571千元,較上年 +度增列人力資源及行政作業等經費63,930 +千元。 +5.法務、訴願及督察作業費40,294千元,較 +上年度增列顧問費、出席費及行政作業等 +經費3,226千元。 +6.後備動員作業費28,664千元,較上年度增 +列軍事動員及行政作業等經費13,169千元 +。 +7.政務綜合作業費142,707千元,較上年度 +增列老舊屆齡汰換資訊設備及行政作業等 +經費3,131千元。" +2008,4614020100,4022604000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部722,551千元。 +(2)海軍司令部386,829千元。 +(3)空軍司令部429,601千元。 +(4)聯合後勤司令部267,569千元。 +(5)後備司令部327,927千元。 +(6)憲兵司令部121,330千元。 +(7)總政治作戰局447,812千元。 +(8)軍備局158,059千元。 +(9)主計局62,792千元。 +(10)軍醫局142,785千元。 +(11)國防大學21,795千元。 +(12)國防醫學院57,154千元。 +(13)中正國防幹部預備學校4,165千元。 +(14)軍政幕僚及聯參單位611,797千元。 +(15)參謀本部116,490千元。 +(16)飛彈指揮部5,950千元。 +(17)軍事情報局24,728千元。 +(18)電訊發展室41,685千元。 +(19)資電作戰指揮部27,038千元。 +(20)軍事安全總隊7,418千元。 +(21)軍法審檢���監獄單位37,129千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)人事行政經費229,299千元,較上年度 +減列召募廣告與退伍旅費等21,386千元 +。 +(2)情報及測量作業經費186,217千元,較 +上年度增列大氣與海洋環境數值預報及 +氣象衛星接收處理系統等經費7,585千 +元。 +(3)軍法及法制作業經費259,077千元,較 +上年度增列冤獄賠償作業等經費220,47 +7千元。 +(4)採購及外購軍品作業費225,418千元, +較上年度減列軍品採購運費等1,826千 +元。 +(5)史政及案管作業經費44,639千元,較 +上年度增列檔案數位化等經費3,971千 +元。 +(6)計畫管理作業經費17,239千元,較上 +年度增列計畫作業講習等經費218千元 +。 +(7)效益評估作業經費1,912千元,較上年 +度增列系分報告撰擬等經費4千元。 +(8)研考及監察作業經費11,956千元,與 +上年度同。 +(9)主計作業經費63,718千元,較上年度 +增列辦理主計管理資訊系統等經費1,80 +9千元。 +(10)行政事務經費1,629,556千元,較上 +年度減列單位組織調整經費864千元。 +(11)其他作業經費105,748千元,較上年 +度減列自願役退、除役自謀生活人員等 +慰助經費1,244千元。 +(12)國會連絡作業經費3,821千元,較上 +年度減列國會連絡作業經費960千元。 +(13)戰技術督察作業經費62,679千元,較 +上年度減列督考作業等經費2,114千元 +。 +(14)政戰綜合作業經費805,670千元,較 +上年度增列心戰裝備等經費50,494千元 +。 +(15)軍事醫療作業經費223,400千元,較 +上年度增列醫療藥品、衛材等經費5,17 +2千元。 +(16)軍眷服務作業經費152,255千元,較 +上年度減列軍眷服務活動土地租金等1, +077千元。" +2008,4614020200,447707000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政管理經費374,862千元,較上年度增 +列裝備維護、設備及投資等經費62,495千 +元。 +2.情報教育訓練經費31,445千元,較上年度 +減列與訓員額訓練經費12,847千元。 +3.情報建築及設備經費41,400千元,較上年 +度減列安全裝備購製經費256,800千元。" +2008,4614021200,6721549000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部997,561千元。 +(2)海軍司令部396,615千元。 +(3)空軍司令部2,677,207千元。 +(4)聯合後勤司令部114,421千元。 +(5)後備司令部1,062,600千元。 +(6)憲兵司令部106,534千元。 +(7)總政治作戰局15,556千元。 +(8)軍備局38,083千元。 +(9)主計局2,568千元。 +(10)軍醫局6,485千元。 +(11)國防大學230,071千元。 +(12)國防醫學院59,269千元。 +(13)中正國防幹部預備學校39,506千元。 +(14)軍政幕僚及聯參單位894,180千元。 +(15)參謀本部49,135千元。 +(16)飛彈指揮部4,426千元。 +(17)軍事情報局11,115千元。 +(18)電訊發展室5,163千元。 +(19)資電作戰指揮部7,458千元。 +(20)軍事安全總隊2,241千元。 +(21)軍法審檢及監獄單位1,355千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)軍事書籍編印作業經費42,390千元, +與上年度同。 +(2)教育行政作業經費1,223,189千元,較 +上年度減列教育訓練等經費635千元。 +(3)動員整備作業經費1,179,172千元,較 +上年度增列後備軍人教育召集等經費22 +4,608千元。 +(4)國軍準則發展作業經費70,355千元, +較上年度減列準則編印等經費232千元 +。 +(5)部隊特別補助作業經費427,243千元, +與上年度同。 +(6)作戰與訓練綜合作業經費3,779,200千 +元,較上年度增列睦鄰經費及殺傷性地 +雷賠償等經費381,692千元。" +2008,4614021400,55063324000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部5,768,486千元。 +(2)海軍司令部10,992,863千元。 +(3)空軍司令部17,649,497千元。 +(4)聯合後勤司令部17,960,415千元。 +(5)後備司令部464,427千元。 +(6)憲兵司令部234,814千元。 +(7)總政治作戰局61,551千元。 +(8)軍備局310,026千元。 +(9)主計局35,827千元。 +(10)軍醫局131,030千元。 +(11)國防大學148,111千元。 +(12)國防醫學院198,863千元。 +(13)中正國防幹部預備學校26,315千元。 +(14)軍政幕僚及聯參單位339,214千元。 +(15)參謀本部111,927千元。 +(16)飛彈指揮部49,699千元。 +(17)軍事情報局68,320���元。 +(18)電訊發展室79,172千元。 +(19)資電作戰指揮部376,581千元。 +(20)軍事安全總隊10,401千元。 +(21)軍法審檢及監獄單位45,785千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)裝備零附件購製經費12,045,466千元 +,較上年度增列各項武器裝備之零附件 +購製經費650,818千元。 +(2)補給品及服裝購製經費1,897,867千元 +,較上年度減列陣營具購製等經費242, +136千元。 +(3)油料採購經費9,439,101千元,較上年 +度增列購置各類油品經費1,518,708千 +元。 +(4)庫儲補給與管理作業經費1,604,892千 +元,較上年度減列庫儲設施及彈庫整建 +等經費969,711千元。 +(5)軍事單位裝備保修經費14,538,689千 +元,較上年度增列軍品裝備保養及委商 +維護經費405,041千元。 +(6)一般彈藥購製與維護經費7,143,331千 +元,較上年度增列各式彈藥購製及廢彈 +處理等經費1,904,892千元。 +(7)運輸作業經費759,622千元,較上年度 +減列戰演訓人員及車輛裝備運輸作業等 +經費6,236千元。 +(8)後勤綜合勤務經費1,257,699千元,較 +上年度增列基層單位採購零星料件及物 +品等經費85,481千元。 +(9)設施修繕維護與管理經費1,835,361千 +元,較上年度增列老舊營區及官兵生活 +設施等修繕維護經費156,902千元。 +(10)軍備局營產管理經費134,365千元, +較上年度減列營產管理作業所需稅捐及 +規費等48,292千元。 +(11)水電供應經費2,700,000千元,與上 +年度同。 +(12)一般作戰設施經費628,999千元,較 +上年度減列機堡、戰車掩體等作戰設施 +整建經費834,315千元。 +(13)通信電子與資訊管理經費1,008,867 +千元,較上年度增列通資電裝備維護經 +費218,337千元。 +(14)電腦兵棋作業經費69,065千元,較上 +年度減列電腦兵棋教室及演訓設施整建 +等經費3,704千元。" +2008,4614021500,19496811000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部12,762,346千元。 +(2)海軍司令部2,874,909千元。 +(3)空軍司令部2,195,045千元。 +(4)聯合後勤司令部673,497千元。 +(5)後備司令部277,833千元。 +(6)憲兵司令部382,028千元。 +(7)總政治作戰局141,095千元。 +(8)軍備局52千元。 +(9)軍醫局9,358千元。 +(10)國防大學420千元。 +(11)國防醫學院36,283千元。 +(12)中正國防幹部預備學校32千元。 +(13)軍事情報局55,722千元。 +(14)電訊發展室4,054千元。 +(15)資電作戰指揮部67,416千元。 +(16)軍事安全總隊14,703千元。 +(17)軍法審檢及監獄單位2,018千元。 +2.本年度預算數之內容如下: +(1)一般武器及戰備支援裝備購製經費17, +378,226千元,包括: +<1>陸軍司令部新型通用直昇機計畫, +總經費71,138,697千元,97-105年執 +行,本年度編列6,670,293千元。 +<2>陸軍司令部新型多管火箭計畫,總 +經費14,454,200千元,91-101年執行 +,以前年度已編列3,958,144千元, +本年度編列2,346,670千元。 +<3>陸軍司令部5.56公厘(T-91)戰鬥步 +槍籌補計畫,總經費1,537,392千元 +,93-98年執行,以前年度已編列1,1 +53,635千元,本年度編列199,887千 +元。 +<4>陸軍司令部工兵機械計畫,總經費4 +88,320千元,96-98年執行,以前年 +度已編列296,580千元,本年度編列8 +2,118千元。 +<5>陸軍司令部化學消除裝備整備經費3 +7,763千元。 +<6>陸軍司令部化學戰劑偵檢器經費41, +581千元。 +<7>陸軍司令部日夜兩用監偵系統計畫 +,總經費41,175千元,96-97年執行 +,以前年度已編列10,294千元,本年 +度編列30,881千元。 +<8>陸軍司令部水囊經費35,756千元。 +<9>陸軍司令部固定橋計畫,總經費276 +,045千元,97-98年執行,本年度編 +列118,699千元。 +<10>陸軍司令部金、馬防區計畫性雷區 +排除計畫,總經費509,400千元,96- +98年執行,以前年度已編列202,500 +千元,本年度編列72,198千元。 +<11>陸軍司令部指揮官戰備督導車經費 +190,448千元。 +<12>陸軍司令部核生化偵檢車計畫,總 +經費442,168千元,97-99年執行,本 +年度編列93,906千元。 +<13>陸軍司令部桅頂偵搜儀(MMS)系 +統整備計畫,總經費813,376千元,9 +7-101年執行,本年度編列41,661千 +元。 +<14>陸軍司令部特戰裝備計畫,總經費 +958,823千元,97-98年執行,本年度 +編列583,202千元。 +<15>陸軍司令部砲兵定位定向系統計畫 +,總經費223,600千元,96-97年執行 +,以前年度已編列40,000千元,本年 +度編列183,600千元。 +<16>陸軍司令部高性能快艇計畫,總經 +費775,242千元,96-99年執行,以前 +年度已編列3,661千元,本年度編列9 +1,884千元。 +<17>陸軍司令部偵蒐機車經費25,227千 +元。 +<18>陸軍司令部救生艇經費49,368千元 +。 +<19>陸軍司令部輕中型戰術輪車計畫, +總經費10,755,043千元,93-98年執 +行,以前年度已編列6,070,290千元 +,本年度編列262,282千元。 +<20>陸軍司令部戰甲砲車延壽計畫,總 +經費9,637,409千元,91-104年執行 +,以前年度已編列3,681,292千元, +本年度編列788,941千元。 +<21>陸軍司令部整合型核化戰劑警報器 +經費162,265千元。 +<22>陸軍司令部簡易引擎吊架經費35,9 +52千元。 +<23>陸軍司令部爆破工具組經費19,845 +千元。 +<24>海軍司令部光華六號計畫,總經費 +16,790,229千元,94-99年執行,以 +前年度已編列1,936,698千元,本年 +度編列1,870,347千元。 +<25>海軍司令部海星計畫先期規劃,總 +經費19,991千元,分年執行,本年度 +編列4,940千元。 +<26>海軍司令部5.56公厘(T-91)戰鬥步 +槍籌補計畫,總經費176,625千元,9 +7-98年執行,本年度編列134,642千 +元。 +<27>海軍司令部反恐裝備計畫,總經費 +131,339千元,97-99年執行,本年度 +編列51,116千元。 +<28>海軍司令部全循環式水肺經費88,1 +60千元。 +<29>海軍司令部各式靶機具採購計畫, +總經費672,642千元,97-101年執行 +,本年度編列309,512千元。 +<30>海軍司令部海灘作業車經費19,800 +千元。 +<31>海軍司令部特戰突擊快艇計畫,總 +經費47,500千元,96-97年執行,以 +前年度已編列23,750千元,本年度編 +列23,750千元。 +<32>海軍司令部提昇達觀艦海洋探測資 +料蒐集及處理系統計畫,總經費18,0 +85千元,96-97年執行,以前年度已 +編列8,135千元,本年度編列9,950千 +元。 +<33>海軍司令部無線電子靶機經費32,9 +23千元。 +<34>海軍司令部輕中型戰術輪車計畫, +總經費970,683千元,94-98年執行, +以前年度已編列462,268千元,本年 +度編列119,700千元。 +<35>海軍司令部體能健身訓練設施計畫 +,總經費38,888千元,97-98年執行 +,本年度編列14,887千元。 +<36>空軍司令部安宇四號計畫,總經費 +39,911千元,90-100年執行,以前年 +度已編列15,443千元,本年度編列9, +317千元。 +<37>空軍司令部M2000-5型機換裝雷射 +慣性導航儀計畫,總經費612,096千 +元,97-99年執行,本年度編列183,5 +80千元。 +<38>空軍司令部天弓垂直架快速裝填機 +計畫,總經費46,200千元,96-97年 +執行,以前年度已編列22,000千元, +本年度編列24,200千元。 +<39>空軍司令部地面支援裝備補充、老 +舊更換計畫,總經費234,230千元,9 +6-97年執行,以前年度已編列120,80 +8千元,本年度編列113,422千元。 +<40>空軍司令部佳山、石子山洞庫戰備 +濾毒層能量籌建計畫,總經費462,37 +1千元,96-99年執行,以前年度已編 +列138,970千元,本年度編列216,312 +千元。 +<41>空軍司令部救護機採購計畫,總經 +費3,592,660千元,97-100年執行, +本年度編列96,603千元。 +<42>空軍司令部遠距視訊飛行任務提示 +、歸詢系統經費37,235千元。 +<43>空軍司令部輕中型戰術輪車計畫, +總經費2,460,491千元,94-98年執行 +,以前年度已編列978,289千元,本 +年度編列699,999千元。 +<44>聯合後勤司令部5.56公厘(T-91)戰 +鬥步槍籌補計畫,總經費374,228千 +元,94-97年執行,以前年度已編列1 +98,153千元,本年度編列176,075千 +元。 +<45>聯合後勤司令部公文暨檔案管理系 +統資訊裝備建置經費12,162千元。 +<46>聯合後勤司令部指揮管制中心核生 +化防護系統建置計畫,總經費33,229 +千元,97-98年執行,本年度編列12, +989千元。 +<47>聯合後勤司令部輕中型戰術輪車計 +畫,總經費2,522,534千元,93-98年 +執行,以前年度已編列750,501千元 +,本年度編列281,755千元。 +<48>聯合後勤司令部彈庫消防車籌補經 +費36,400千元。 +<49>聯合後勤司令部營區資安防護網路 +基礎建設計畫,總經費47,750千元, +96-97年執行,以前年度已編列17,35 +3千元,本年度編列30,397千元。 +<50>聯合後勤司令部鐵路運輸輸具籌購 +計畫,總經費414,826千元,93-99年 +執行,以前年度已編列235,016千元 +,本年度編列60,294千元。 +<51>後備司令部新訓單位生活設施改善 +工程計畫,總經費152,669千元,分 +年執行,本年度編列70,128千元。 +<52>後備司令部輕中型戰術輪車計畫, +總經費1,518,866千元,96-98年執行 +,以前年度已編列517,250千元,本 +年度編列80,059千元。 +<53>後備司令部戰備濾毒罐、防護包、 +神經毒劑解毒針籌補計畫,總經費19 +,070千元,97-101年執行,本年度編 +列3,814千元。 +<54>憲兵司令部5.56公厘(T-91)戰鬥步 +槍籌補計畫,總經費214,870千元,9 +4-99年執行,以前年度已編列126,14 +9千元,本年度編列23,286千元。 +<55>憲兵司令部大型重型機車經費49,4 +00千元。 +<56>憲兵司令部化學兵裝備計畫,總經 +費28,802千元,96-100年執行,以前 +年度已編列8,292千元,本年度編列5 +,578千元。 +<57>憲兵司令部勤務裝備-電擊棒經費1 +,808千元。 +<58>憲兵司令部輕中型戰術輪車計畫, +總經費646,887千元,95-98年執行, +以前年度已編列181,051千元,本年 +度編列120,814千元。 +<59>憲兵司令部衛戍區安全裝備計畫, +總經費49,200千元,97-101年執行, +本年度編列12,600千元。 +<60>憲兵司令部特勤隊武器裝備經費41 +,349千元。 +<61>憲兵司令部特勤隊鋁梯車裝備經費 +42,000千元。 +<62>憲兵司令部勤務車輛經費45,700千 +元。 +<63>憲兵司令部檔案室(含各一級單位 +及各憲兵隊)設施器具經費4,755千 +元。 +<64>軍事情報局核生化裝備整備計畫, +總經費4,010千元,97-100年執行, +本年度編列2,966千元。 +<65>軍事情報局案管中心消防系統採購 +經費15,645千元。 +<66>軍事情報局偵防車汰換計畫,總經 +費34,204千元,96-100年執行,以前 +年度已編列11,416千元,本年度編列 +3,840千元。 +<67>電訊發展室械彈庫(室)裝備計畫, +總經費6,858千元,96-97年執行,以 +前年度已編列3,946千元,本年度編 +列2,912千元。 +<68>軍事安全總隊反情報器材汰換計畫 +,總經費26,480千元,97-101年執行 +,本年度編列6,700千元。 +<69>軍事安全總隊偵防車汰換計畫,總 +經費23,370千元,94-98年執行,以 +前年度已編列8,293千元,本年度編 +列7,960千元。 +<70>軍法審檢及監獄單位中部、南部地 +區軍事法院暨檢察署新建經費2,018 +千元。 +(2)政戰裝備經費366,885千元,包括: +<1>陸軍司令部政教視聽器材計畫,總 +經費198,203千元,97-101年執行, +本年度編列128,192千元。 +<2>海軍司令部政教視聽器材計畫,總 +經費72,213千元,97-101年執行,本 +年度編列26,872千元。 +<3>空軍司令部政教視聽器材計畫,總 +經費88,293千元,97-101年執行,本 +年度編列18,488千元。 +<4>空軍司令部政戰裝備整備計畫,總 +經費45,000千元,96-97年執行,以 +前年度已編列24,000千元,本年度編 +列21,000千元。 +<5>後備司令部政教視聽器材計畫,總 +經費33,340千元,97-101年執行,本 +年度編列7,022千元。 +<6>憲兵司令部心戰喊話器計畫,總經 +費32,450千元,97-98年執行,本年 +度編列16,525千元。 +<7>憲兵司令部政教視聽器材計畫,總 +經費25,340千元,97-101年執行,本 +年度編列8,232千元。 +<8>總政治作戰局政教視聽器材計畫, +總經費49,820千元,97-101年執行, +本年度編列10,492千元。 +<9>總政治作戰局新聞衛星傳送、新聞 +採訪設備汰換及資訊系統建置提升經 +費45,079千元。 +<10>總政治作戰局廣播裝備系統(宜蘭 +、金門轉播發射站及機動廣播車)經 +費84,983千元。 +(3)武器裝備採購及外購軍品作業經費125 +,196千元。 +(4)氣象暨測量製圖裝備經費316,962千元 +,包括: +<1>海軍司令部戰場環境數值預報模式 +整合系統計畫,總經費48,900千元, +97-101年執行,本年度編列16,500千 +元。 +<2>空軍司令部天氣監測整合系統計畫 +,總經費125,372千元,97-98年執行 +,本年度編列39,922千元。 +<3>空軍司令部軍事氣象觀測系統更新 +計畫,總經費476,836千元,96-98年 +執行,以前年度已編列110,914千元 +,本年度編列260,540千元。 +(5)訓練模擬儀器經費728,717千元,包括 +: +<1>陸軍司令部步槍(T91)雷射射擊訓 +練模擬器暨電腦兵棋教室整建經費43 +,960千元。 +<2>陸軍司令部城鎮戰雷射接戰系統經 +費49,855千元。 +<3>陸軍司令部核生化下風區危害預測 +模擬系統計畫,總經費45,800千元, +96-97年執行,以前年度已編列17,00 +9千元,本年度編列28,791千元。 +<4>陸軍司令部戰場心理抗壓模擬系統 +計畫,總經費260,320千元,97-99年 +執行,本年度編列78,782千元。 +<5>空軍司令部F-16模擬機性能提昇計 +畫,總經費867,978千元,96-98年執 +行,以前年度已編列313,697千元, +本年度編列411,079千元。 +<6>後備司令部模組化教學暨專長鑑測 +設施(備)建置計畫,總經費449,97 +0千元,97-100年執行,本年度編列1 +16,250千元。 +(6)一般通電裝備經費526,421千元,包括 +: +<1>陸軍司令部手持式無線電機數據傳 +輸設備提昇經費45,496千元。 +<2>陸軍司令部金門地區環島光纖性能 +提昇經費47,000千元。 +<3>陸軍司令部組合式戰術區域通信系 +統實體模擬器經費48,070千元。 +<4>陸軍司令部單兵操作簡易型定位導 +引防護器經費49,100千元。 +<5>陸軍司令部塔台航管通信系統計畫 +,總經費43,182千元,97-98年執行 +,本年度編列8,636千元。 +<6>陸軍司令部新式戰砲甲車車內通話 +系統計畫,總經費921,015千元,97- +104年執行,本年度編列35,551千元 +。 +<7>海軍司令部AN/GRC-514跳頻多波道 +機性能提昇計畫,總經費37,400千元 +,96-97年執行,以前年度已編列18, +700千元,本年度編列18,700千元。 +<8>海軍司令部UHF多波道機換裝經費49 +,718千元。 +<9>海軍司令部反恐裝備計畫,總經費1 +1,016千元,97-99年執行,本年度編 +列5,508千元。 +<10>海軍司令部單兵通信系統經費43,8 +28千元。 +<11>空軍司令部忠勇分案-資訊整合服 +務系統計畫,總經費23,198千元,96 +-98年執行,以前年度已編列12,354 +千元,本年度編列2,132千元。 +<12>聯合後勤司令部資料庫異地備援系 +統建置經費46,075千元。 +<13>聯合後勤司令部數位交換機及按鍵 +電話換裝經費16,420千元。 +<14>憲兵司令部砲兵營砲陣地交換機系 +統經費1,500千元。 +<15>憲兵司令部數位電子交換機系統版 +本暨性能提昇經費8,000千元。 +<16>軍事情報局廣播通信裝備汰換計畫 +,總經費48,437千元,97-98年執行 +,本年度編列33,271千元。 +<17>資電作戰指揮部博新資通系統計畫 +,總經費380,741千元,96-99年執行 +,以前年度已編列131,423千元,本 +年度編列67,416千元。 +(7)各單位軍品研發經費9,418千元。 +(8)各單位醫學研究經費44,986千元。" +2008,4614021900,130738595000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部509,335千元。 +(2)海軍司令部1,978,907千元。 +(3)空軍司令部1,071,548千元。 +(4)聯合後勤司令部5,480,091千元。 +(5)後備司令部9,305,969千元。 +(6)憲兵司令部61,926千元。 +(7)總政治作戰局678千元。 +(8)軍備局978千元。 +(9)主計局112,263,269千元。 +(10)軍醫局2,814千元。 +(11)國防大學860千元。 +(12)國防醫學院540千元。 +(13)中正國防幹部預備學校128千元。 +(14)參謀本部4,068千元。 +(15)飛彈指揮部1,342千元。 +(16)軍事情報局6,615千元。 +(17)電訊發展室23,755千元。 +(18)資電作戰指揮部5,872千元。 +(19)軍事安全總隊116千元。 +(20)軍法審檢及監獄單位19,784千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)薪餉59,553,988千元,較上年度減列3 +,233,955千元。 +(2)各項加給51,496,576千元,較上年度 +增列230,342千元。 +(3)主副食與口糧經費5,476,302千元,較 +上年度減列335,551千元。 +(4)各類人員保險及作業經費9,303,386千 +元,較上年度減列539,666千元。 +(5)各類人員退撫儲金補助經費4,908,343 +千元,較上年度減列564,380千元。" +2008,4614029000,677470000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.7.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: +1.陸軍司令部1,238,148千元。 +2.海軍司令部633,084千元。 +3.空軍司令部942,692千元。 +4.聯合後勤司令部95,604千元。 +5.後備司令部747,153千元。 +6.憲兵司令部209,998千元。 +7.軍備局13,062,943千元。 +8.主計局11,191千元。 +9.軍醫局160,902千元。 +10.國防大學222,497千元。 +11.國防醫學院149,518千元。 +12.中正國防幹部預備學校27,671千元。 +13.軍政幕僚及聯參單位4,097千元。 +14.軍事情報局83,127千元。 +15.電訊發展室24,338千元。 +16.資電作戰指揮部85,523千元。 +17.軍法審檢及監獄單位287,695千元。" +2008,4614029800,900000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.8,"本年度預算數900,000千元,較上年度減列 +如列數。" +2008,461402B000,96914063000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.9, +2008,521402C000,5314926000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.10, +2008,7114022300,688516000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部268,159千元。 +(2)海軍司令部60,106千元。 +(3)空軍司令部189,962千元。 +(4)聯合後勤司令部40,179千元。 +(5)後備司令部22,014千元。 +(6)憲兵司令部7,044千元。 +(7)總政治作戰局1,666千元。 +(8)軍備局2,366千元。 +(9)主計局180千元。 +(10)軍醫局20,966千元。 +(11)國防大學23,598千元。 +(12)國防醫學院24,466千元。 +(13)中正國防幹部預備學校2,522千元。 +(14)軍政幕僚及聯參單位15,309千元。 +(15)參謀本部1,035千元。 +(16)飛彈指揮部570千元。 +(17)軍事情報局1,599千元。 +(18)電訊發展室2,755千元。 +(19)資電作戰指揮部1,294千元。 +(20)軍事安全總隊146千元。 +(21)軍法審檢及監獄單位2,580千元。 +2.本年度預算數688,516千元,係環境保護 +設施維護經費,較上年度增列補助各縣( +市)政府辦理國軍機場航空噪音防制與東 +山訓場污染清除等經費190,220千元。" +2008,7614022100,1289711000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.撫卹與撫慰金經費1,089,711千元,與上 +年度同。 +2.遺族援護經費200,000千元,較上年度減 +列5,000千元。" +2008,8914022200,1117000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.軍人子女教育補助經費215,000千元,較 +上年度減列44,700千元。 +2.軍眷實物代金經費11,000千元,較上年度 +減列480千元。 +3.軍眷水電補助經費170,000千元,較上年 +度減列16,000千元。 +4.軍眷生育、婚喪補助經費721,000千元, +較上年度增列50,000千元。" +2008,4017010100,449645000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費328,314千元,較上年度減列 +駐衛警2人、駕駛1人、工友1人之人事費2 +,280千元及其他給與等4,202千元,增列 +員工薪俸晉級差額1,143千元等,計淨減5 +,339千元。 +2.基本行政工作維持費121,331千元,較上 +年度減列購置資訊軟硬體設備等經費10,9 +34千元。" +2008,4017011400,2913000,無細項,財政部主管,財政部,關務行政規劃督導,財務支出,10.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.關稅政策692千元,與上年度同。 +2.督導通關及查緝業務668千元,與上年度 +同。 +3.提昇保稅功能及簡化退稅業務741千元, +與上年度同。 +4.國際關務812千元,較上年度減列辦理反 +傾銷案件所需顧問諮詢費21千元。" +2008,4017019800,3800000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5917016000,168311000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.4,"本年度預算數168,311千元,係對亞洲開發 +銀行第9期亞洲開發基金捐助,總金額18,17 +6,400美元,分4年捐助,截至96年度已編列 +437,763千元,本年度續編最後一年捐助款 +,較上年度增列30,602千元。" +2008,6117015500,19111285000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.5,"本年度預算數19,111,285千元,係撥補公教 +人員保險法修正後公教人員養老給付實現數 +,較上年度減列12,106,120千元。" +2008,4017100100,212870000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費195,180千元,較上年度增列 +職員2人之人事費2,094千元、員工薪俸晉 +級差額及員工參加全民健保保險費補助等 +2,676千元,合共增列4,770千元。 +2.基本行政工作維持費17,690千元,較上年 +度減列辦公房屋修繕費等5,376千元,增 +列辦公事務設備購置經費等217千元,計 +淨減5,159千元。" +2008,4017101000,370521000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國庫行政管理27,610千元,較上年度增列 +資訊服務及系統開發經費等7,139千元。 +2.歲入預算作業6,883千元,較上年度減列 +會議報告印製費等101千元,增列政府股 +權管理經費4,250千元,計淨增4,149千元 +。 +3.國債管理作業6,191千元,較上年度減列 +公債發行公告刊登費等2,372千元。 +4.會核重大支出法案與地方財政業務1,562 +千元,較上年度增列舉辦地方財政相關會 +議經費8千元。 +5.菸酒管理作業60,922千元,較上年度減列 +酒品認證計畫經費及國內旅費等11,453千 +元,增列酒品查緝獎勵金等7,029千元, +計淨減4,424千元。 +6.地方財政督導及其他公庫管理1,017千元 +,與上年度同。 +7.私劣菸品查緝作業157,249千元,較上年 +度減列倉儲租金、國內旅費及設備購置費 +等5,126千元,增列補助地方政府辦理私 +劣菸品查緝業務經費等8,978千元,計淨 +增3,852千元。 +8.新增公益彩券回饋金運用計畫經費109,08 +7千元。" +2008,4017109800,1000000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,8117104500,134005958000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.4,"本年度預算數134,005,958千元,係中央政 +府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 +款等利息費用,較上年度增列2,259,497千 +元。" +2008,8217104600,490206000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.5,"本年度預算數490,206千元,係辦理國債發 +行及還本付息所需經費,較上年度減列17,2 +40千元。" +2008,8617102000,10500000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.6,"本年度預算數10,500,000千元,係金融業營 +業稅收入移作金融重建基金財源後,依加值 +型及非加值型營業稅法第11條規定,撥補地 +方政府所短少之中央統籌分配稅款,較上年 +度減列28,000千元。" +2008,4017200100,433784000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費401,026千元,較上年度減列 +職員5人、駕駛1人、工友1人、約僱人員1 +人之人事費及其他給與等3,944千元。 +2.基本行政工作維持費32,758千元,較上年 +度減列水電費及通訊費等6,165千元。" +2008,4017201000,53039000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.革新稅制改善稅政經費11,312千元,較上 +年度減列顧問諮詢費、國際組織會費與委 +託辦理促進產業升級條例租稅減免效益及 +缺失之檢討經費等4,917千元。 +2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費4,466千 +元,較上年度減列國內旅費等247千元。 +3.營業稅、菸酒稅稅務督導及貨物稅完稅價 +格評定經費1,155千元,較上年度增列營 +業稅、貨物稅、能源稅相關法規稽徵作業 +手冊及相關書表印製經費等204千元。 +4.稅務稽核及稽徵業務經費3,348千元,較 +上年度減列國內旅費等1,051千元。 +5.稅務行政管理經費15,283千元,較上年度 +減列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補貼 +、國內旅費及教育訓練費等5,963千元。 +6.防治菸品稅捐逃漏經費17,475千元,較上 +年度減列查緝逃漏菸品稅捐作業經費21,0 +59千元。" +2008,4017205000,4584340000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數4,584,340千元,係依加值型 +及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 +收入總額提撥作為統一發票給獎及推行經費 +,與上年度同。" +2008,4017209000,0,交通及運輸設備,財政部主管,賦稅署,一般建築及設備,財務支出,10.3.4.1, +2008,4017209800,735000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2008,8617202000,10000000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府土地增值稅款短少補助,專案補助支出,10.3.6,"本年度預算數10,000千元,係土地增值稅稅 +率調降後,依據���地稅法第33條第2項規定 +,撥補直轄市及縣(市)政府96年度稅收之 +實質損失,較上年度減列105,000千元。" +2008,4017350100,5759904000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,561,583千元,較上年度減 +列駕駛6人、工友7人之人事費7,500千元 +,核實減列人事費64,672千元,合共減列 +72,172千元。 +2.基本行政工作維持費198,321千元,較上 +年度減列房屋建築修繕費及機器設備養護 +費等7,223千元,增列委託辦理關務資訊 +交流與合作之研究經費等1,786千元,計 +淨減5,437千元。" +2008,4017350200,715301000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,關稅業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.稽徵業務210,528千元,較上年度增列貨 +櫃延滯費等5,859千元。 +2.查緝業務284,067千元,較上年度減列建 +置機動式貨櫃檢查儀經費280,494千元、 +汰購巡邏車經費13,800千元及採購電子封 +條經費等3,765千元,增列巡緝艇5年1次 +特檢費用8,660千元,計淨減289,399千元 +。 +3.關稅資料處理196,822千元,較上年度減 +列海運通關系統轉型作業軟硬體設備租金 +、個人電腦印表機汰換等23,465千元,增 +列簽審服務費、海關稅費及規費線上扣繳 +作業服務費、資訊安全系統認證複審費用 +及資訊設備購置費等19,966千元,計淨減 +3,499千元。 +4.海上助航業務23,884千元,較上年度減列 +購置燈塔燈具及搬運車等經費1,917千元 +。" +2008,4017359000,7660000,交通及運輸設備,財政部主管,關稅總局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, +2008,4017359800,12850000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,4017400100,857552000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費761,193千元,較上年度減列 +技工4人、工友3人及約僱人員8人之人事 +費6,908千元,核實減列其他給與及加班 +值班費等2,260千元,增列員工薪俸晉級 +差額等4,489千元,計淨減4,679千元。 +2.基本行政工作維持費96,359千元,較上年 +度增列檔案掃描及房屋建築養護費等11,0 +97千元。" +2008,4017400200,1185777000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,國有財產業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國有財產接收保管經費79,381千元,較上 +年度增列土地登記、複丈及勘(清)查業務 +經費等2,290千元。 +2.國有財產管理及處分經費1,050,879千元 +,較上年度增列恢復國有非公用土地原有 +風貌計畫經費、處理國有財產所需稅捐及 +規費等416,675千元。其中恢復國有非公 +用土地原有風貌計畫總經費1,653,427千 +元,分4年辦理,本年度編列第1年經費37 +2,751千元。 +3.國有財產改良利用經費5,780千元,與上 +年度同。 +4.國有財產電腦化業務經費49,737千元,較 +上年度減列應用系統軟體維護費等2,232 +千元。" +2008,4017409000,25137000,營建工程,財政部主管,國有財產局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, +2008,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,4017450100,2079941000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,913,576千元,與上年度同 +。 +2.基本行政工作維持費166,365千元,較上 +年度減列辦公廳舍租金及維護整修經費等 +6,316千元。" +2008,4017450200,440527000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費19,394千元,較上年度減列 +印製所得稅申報書信封及辦理稅務e網通 +計畫經費等2,151千元。 +2.直接稅案件審查及複核經費63,990千元, +較上年度減列印製各項審查報告書、核定 +通知書及執行業務所得報告書經費等7,18 +7千元。 +3.稅款徵收及處理經費110,466千元,較上 +年度增列委託金融機構經收國稅計付手續 +費作業經費等28,059千元。 +4.間接稅稽徵經費95,484千元,較上年度減 +列統一發票發售手續費及安全存量印製經 +費等13,960千元。 +5.法務案件處理經費17,082千元,較上年度 +減列辦理違章案件審理、稅務法規事務等 +所需文具紙張購置經費及短程車資等859 +千元。 +6.電子處理及運用經費134,111千元,較上 +年度減列自行稽徵營業稅電子作業計畫經 +費及課稅資料外包登錄費用等31,555千元 +,增列檔案影像掃描數位化專案及國稅資 +訊平台維護委外服務費等12,487千元,計 +淨減19,068千元。" +2008,4017459000,0,交通及運輸設備,財政部主管,臺北市國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, +2008,4017459800,3573000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,4017460100,2277127000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,985,670千元,較上年度減 +列技工1人、駕駛1人及約僱人員7人之人 +事費4,536千元,核實減列其他給與及加 +班值班費等10,777千元,合共減列15,313 +千元。 +2.基本行政工作維持費291,457千元,較上 +年度增列進用替代役男所需宿舍裝修、專 +業訓練等經費及進駐新辦公大樓所需運費 +等23,595千元。" +2008,4017460200,546415000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費26,197千元,較上年度減列 +納稅宣導及教育經費3,935千元。 +2.直接稅案件審查及複核經費80,110千元, +較上年度減列所得稅、遺產及贈與稅之審 +查、各稅複核等作業經費11,492千元。 +3.稅款徵收及處理經費112,967千元,較上 +年度減列辦理退稅及欠稅清理等相關作業 +費4,832千元,增列委託金融機構經收國 +稅計付手續費作業經費34,999千元,計淨 +增30,167千元。 +4.間接稅稽徵經費122,610千元,較上年度 +減列辦理營業稅專案查核作業經費及統一 +發票發售手續費等40,566千元。 +5.法務案件處理經費20,881千元,較上年度 +減列行政救濟及違章案件審理等作業經費 +1,093千元。 +6.電子處理及運用經費183,650千元,較上 +年度減列自行稽徵營業稅電子作業計畫經 +費、課稅資料外包登錄費用及電子作業用 +耗材經費等67,144千元,增列新大樓主機 +建置、終端設備搬遷經費及國稅資訊平台 +維護委外服務費等34,754千元,計淨減32 +,390千元。" +2008,4017469000,551227000,營建工程,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, +2008,4017469800,4192000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,4017470100,1942005000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,757,783千元,與上年度同 +。 +2.基本行政工作維持費184,222千元,較上 +年度減列辦公廳舍租金等5,584千元,增 +列區局新大樓水電費等6,185千元,計淨 +增601千元。" +2008,4017470200,391444000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費21,279千元,較上年度減列 +納稅宣導及教育經費1,873千元。 +2.直接稅案件審查及複核經費69,041千元, +與上年度同。 +3.稅款徵收及處理經費81,263千元,較上年 +度減列稅款徵收及欠稅清理相關書表印製 +經費等6,704千元,增列委託金融機構經 +收國稅計付手續費作業經費等23,689千元 +,計淨增16,985千元。 +4.間接稅稽徵經費88,367千元,較上年度減 +列營業稅各項專案查核作業經費等30,389 +千元。 +5.法務案件處理經費11,240千元,與上年度 +同。 +6.電子處理及運用經費120,254千元,較上 +年度減列營業稅自徵電子作業計畫、電子 +作業用耗材及新大樓主機建置、終端設備 +搬遷經費等56,498千元,增列國稅資訊平 +台委外服務費等10,674千元,計淨減45,8 +24千元。" +2008,4017479000,87029000,營建工程,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, +2008,4017479800,1000000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,4017480100,1819339000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,675,847千元,與上年度同 +。 +2.基本行政工作維持費143,492千元,較上 +年度減列房屋建築養護費、消耗性物品、 +印刷及事務設備購置經費等10,670千元。" +2008,4017480200,388753000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,���稅稽徵業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費21,874千元,較上年度減列 +稅務e網通計畫經費及通訊費等1,469千元 +。 +2.直接稅案件審查及複核經費58,205千元, +較上年度減列綜所稅案件審查及複核等作 +業經費778千元。 +3.稅款徵收及處理經費78,687千元,較上年 +度減列辦理退稅等相關作業經費3,782千 +元,增列委託金融機構經收國稅計付手續 +費作業經費18,082千元,計淨增14,300千 +元。 +4.間接稅稽徵經費88,450千元,較上年度減 +列營業稅專案查核作業經費、統一發票發 +售手續費及安全存量印製經費等28,151千 +元。 +5.法務案件處理經費12,612千元,較上年度 +減列按日按件計資酬金35千元。 +6.電子處理及運用經費128,925千元,較上 +年度減列自行稽徵營業稅電子作業經費及 +數據通訊費等38,435千元,增列擴充稅務 +主機磁碟陣列及國稅資訊平台維護委外服 +務費等16,729千元,計淨減21,706千元。" +2008,4017489000,58651000,營建工程,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.9.3.1, +2008,4017489800,4050000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,4017500100,1038708000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費957,116千元,較上年度減列 +約僱人員3人之人事費1,600千元,核實減 +列其他給與及不休假加班費等22,553千元 +,合共減列24,153千元。 +2.基本行政工作維持費81,592千元,較上年 +度減列水電費、房屋建築養護費及雜項設 +備購置費等1,121千元,增列冷卻水塔設 +施空調維修經費等3,821千元,計淨增2,7 +00千元。" +2008,4017500200,178733000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費14,675千元,較上年度減列 +按日按件計資酬金81千元。 +2.直接稅案件審查及複核經費8,962千元, +較上年度減列按日按件計資酬金66千元。 +3.稅款徵收及處理經費34,098千元,較上年 +度增列委託金融機構經收國稅計付手續費 +作業經費9,809千元。 +4.間接稅稽徵經費33,366千元,較上年度減 +列統一發票發售手續費7,990千元,增列 +證券交易稅代徵人獎金等2,281千元,計 +淨減5,709千元。 +5.法務案件處理經費4,654千元,較上年度 +減列按日按件計資酬金71千元。 +6.電子處理及運用經費82,978千元,較上年 +度減列自行稽徵營業稅電子作業計畫及資 +訊軟硬體設備購置經費15,395千元,增列 +數據通訊網路租金及國稅資訊平台維護委 +外服務費等18,299千元,計淨增2,904千 +元。" +2008,4017509000,2834000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄市國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, +2008,4017509800,1539000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,4017550100,156353000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費144,105千元,較上年度減列 +職員1人之人事費500千元,增列員工薪俸 +晉級差額等418千元,計淨減82千元。 +2.基本行政工作維持費12,248千元,較上年 +度減列購置升降機設備等經費3,887千元 +,增列汰換冷氣機等經費542千元,計淨 +減3,345千元。" +2008,4017551000,51364000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,費款支付,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.庫款管制及支付經費27,526千元,較上年 +度減列郵資等4,132千元。 +2.庫款支付資料處理經費23,838千元,較上 +年度減列推動電子支付計畫及購置網路實 +體隔離設備等經費19,581千元;增列購置 +頻寬加速器等經費11,772千元,計淨減7, +809千元。" +2008,4017559000,40000,交通及運輸設備,財政部主管,臺北區支付處,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, +2008,4017559800,340000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,第一預備金,財務支出,10.11.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,4017600100,441553000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,一般行政,財務支出,10.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費428,709千元,較上年度減列 +員工福利互助結算金等2,305千元。 +2.基本行政工作維持費12,844千元,較上年 +度減列高效率燈具購置經費等4,745千元 +,增列辦公大樓安全防護委外服務經費等 +909千元,計淨減3,836千元。" +2008,4017601000,335028000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,財稅資訊業務,財務支出,10.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國稅核課系統及資料集中處理40,982千元 +,較上年度減列國稅應用系統委外維護經 +費等10,161千元,增列自行稽徵營業稅後 +續維護委外經費5,698千元,計淨減4,463 +千元。 +2.地方稅核課系統及資料集中處理122,020 +千元,較上年度減列營業稅應用系統委外 +維護費等15,011千元,增列賦稅(國稅)資 +訊系統整合再造更新計畫規劃經費85,116 +千元,計淨增70,105千元。其中賦稅(國 +稅)資訊系統整合再造更新計畫規劃總經 +費153,300千元,分3年辦理,96年度已編 +列21,492千元,本年度續編第2年經費106 +,608千元。 +3.徵課管理系統52,954千元,較上年度減列 +徵課管理委外維護作業經費等9,176千元 +,增列整體規劃徵課管理作業系統經費49 +,868千元,計淨增40,692千元。 +4.電腦資源管理86,248千元,較上年度減列 +汰換電腦機房消防及監控系統經費等104, +383千元,增列稅務e網通軟硬體設備擴充 +經費等11,957千元,計淨減92,426千元。 +其中電子發票推動計畫總經費455,330千 +元,分5年辦理,截至96年度已編列328,3 +76千元,本年度續編第4年經費60,000千 +元。 +5.財稅資料管理25,221千元,較上年度減列 +綜所稅資料外包登錄費等3,720千元。 +6.辦公室自動化及管理資訊7,603千元,與 +上年度同。" +2008,4017609000,1281000,其他設備,財政部主管,財稅資料中心,一般建築及設備,財務支出,10.12.3.1, +2008,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,第一預備金,財務支出,10.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,4017700100,39128000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,一般行政,財務支出,10.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費36,212千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等529千元。 +2.基本行政工作維持費2,916千元,較上年 +度減列公務車輛養護費及資訊設備購置經 +費等2,158千元。" +2008,4017700200,55496000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,財稅人員訓練,財務支出,10.13.2,"本年度預算數55,496千元,係辦理學員訓練 +所需經費,較上年度減列設施養護費、國內 +旅費3,581千元。" +2008,4017709800,450000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,第一預備金,財務支出,10.13.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,5120010100,704484000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費574,013千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +5,532千元。 +2.基本行政工作維持費118,471千元,較上 +年度增列水電費、檔案影像委外掃描建檔 +、環境佈置及一般事務費等經費6,880千 +元。 +3.整修辦公房屋及購置事務機具經費12,000 +千元,較上年度增列整修辦公房屋與檔案 +庫房等經費10,207千元。" +2008,5120010200,1100326000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, +2008,5120010300,610119000,中等教育督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, +2008,5120010400,7581541000,國民教育行政及督導,教育部主管,教育部,國民教育,教育支出,11.1.4.1, +2008,5120010500,1444568000,社會教育行政及督導,教育部主管,教育部,社會教育,教育支出,11.1.5.1, +2008,5120010600,857584000,無細項,教育部主管,教育部,學校體育與衛生教育,教育支出,11.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學校體育衛生行政工作維持費3,288千元 +,較上年度減列水電費12千元。 +2.加強學校體育活動及教學發展經費593,31 +4千元,較上年度增列辦理校際運動競賽 +與活動、運動場地設施整建及充實體育器 +材等經費58,584千元。 +3.促進學校學生健康計畫經費106,361千元 +,較上年度增列充實臺灣省各縣市國民中 +小學營養師員額經費27,911千元。 +4.一人一運動及一校一團隊經費105,840千 +元,與上年度同。 +5.學校特殊教育體育活動及教學發展經費28 +,454千元,與上年度同。 +6.國民中小學學生健康體位五年計畫經費20 +,327千元,與上年度同。" +2008,5120010700,946780000,學生事務與輔導,教育部主管,教育部,訓育與輔導,教育支出,11.1.7.1, +2008,5120010900,568618000,一般教育推展,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.8.1, +2008,5120018100,6985333000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主���,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.9.1, +2008,5120019800,466161000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2008,5320011100,1315564000,加強社會藝術與文化活動,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.11.1, +2008,5320018100,202505000,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.12.1, +2008,7620012100,15333971000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.13,"本年度預算數15,333,971千元,係辦理學校 +教職員、社會教育與學術研究機構聘任人員 +退休撫卹給付、公私立學校軍訓教官及護理 +教師退休撫卹給付,較上年度減列268,269 +千元。" +2008,6521710100,79924000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,012千元,較上年度核實減 +列人事費191千元。 +2.基本行政工作維持費19,466千元,較上年 +度增列車輛及辦公器具養護等經費2千元 +。 +3.資訊工作維持費3,446千元,較上年度減 +列資訊軟硬體設備等經費36千元。" +2008,6521711000,65863000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,11.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物研究與實驗經費59,842千元,較上年 +度減列研究用儀器設備等經費447千元。 +2.中醫學研究經費1,024千元,與上年度同 +。 +3.中藥養護植栽經費2,520千元,與上年度 +同。 +4.專著及提要編印業務經費2,477千元,較 +上年度減列按日按件計資酬金等經費49千 +元。" +2008,6521719800,150000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,11.2.3,"仍照上年度預算數編列。         +             " +2008,5121720100,98344000,無細項,教育部主管,國立編譯館,一般行政,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費74,763千元,較上年度增列技 +工退職金及員工薪俸晉級差額等經費2,33 +1千元。 +2.基本行政工作維持費19,015千元,較上年 +度減列水電、房屋建築養護及機電設施養 +護等經費4,935千元。 +3.資訊應用及管理4,566千元,較上年度減 +列建置學術著作翻譯服務系統及高容量儲 +存系統等經費900千元,增列建置學術名 +詞檢核系統、全球資訊網改版及購置軟體 +等經費1,257千元,計淨增357千元。" +2008,5121721000,47153000,學術著作編譯印行,教育部主管,國立編譯館,館務業務活動,教育支出,11.3.2.1, +2008,5121729000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立編譯館,一般建築及設備,教育支出,11.3.3.1, +2008,5121729800,679000,無細項,教育部主管,國立編譯館,第一預備金,教育支出,11.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,5321730100,207474000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費159,692千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +17,870千元。 +2.基本行政工作維持費47,782千元,較上年 +度增列行政管理、藝術及視聽資料室運作 +等經費6,003千元。" +2008,5321731000,38301000,圖書資訊徵集,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.4.2.1, +2008,5321739000,20045000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.4.3.1, +2008,5321739800,845000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,5321740100,0,無細項,教育部主管,國立歷史博物館,一般行政,文化支出,11.5.1, +2008,5321740200,0,無細項,教育部主管,國立歷史博物館,館務業務活動,文化支出,11.5.2, +2008,5321749800,0,無細項,教育部主管,國立歷史博物館,第一預備金,文化支出,11.5.3, +2008,5321750100,0,無細項,教育部主管,國立臺灣科學教育館,一般行政,文化支出,11.6.1, +2008,5321751000,0,儀具模型研究及實驗,教育部主管,國立臺灣科學教育館,館務業務活動,文化支出,11.6.2.1, +2008,5321759800,0,無細項,教育部主管,國立臺灣科學教育館,第一預備金,文化支出,11.6.3, +2008,5121760100,41644000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費29,235千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費1, +766千元。 +2.基本行政工作維持費4,926千元,較上年 +度減列南海舊館房屋建築養護費及購置雜 +項設備等經費1,862千元。 +3.資訊作業維持費7,483千元,較上年度增 +列購置資訊軟硬體設備經費2,682千元。" +2008,5121760200,32590000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,館務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教育資料蒐集與研究經費14,103千元,較 +上年度減列按日按件計資酬金等經費182 +千元。 +2.教育政策之宣導與推廣經費7,113千元, +較上年度減列教學媒體展示推廣活動等經 +費1,367千元。 +3.視聽教育經費11,374千元,較上年度減列 +製作各類教學媒體等經費2,443千元。" +2008,5121769000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育資料館,一般建築及設備,教育支出,11.7.3.1, +2008,5121769800,503000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,第一預備金,教育支出,11.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,5321770100,41224000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般行政,文化支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費28,334千元,較上年度核實增 +列員工薪俸晉級差額等經費1,251千元。 +2.基本行政工作維持費9,769千元,較上年 +度減列教育訓練及臨時人員酬金等經費2, +210千元。 +3.資訊作業維持費3,121千元,較上年度增 +列汰換電腦設備等經費566千元。" +2008,5321771000,38993000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,館務業務活動,文化支出,11.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藝術教育研究與推廣經費21,927千元,較 +上年度減列辦理藝術生活叢書出版計畫等 +經費4,947千元,增列辦理本土音樂教材 +徵選計畫等經費5,000千元,計淨增53千 +元。 +2.藝術教育展覽及演出經費17,066千元,較 +上年度減列辦理50週年慶祝活動等經費1, +927千元,增列辦理普通高中藝術教學實 +務研討會等經費400千元,計淨減1,527千 +元。" +2008,5321779000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般建築及設備,文化支出,11.8.3.1, +2008,5321779800,131000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,第一預備金,文化支出,11.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,5321780100,211999000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,一般行政,文化支出,11.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費160,818千元,較上年度增列 +工友退職金等人事費1,724千元。 +2.基本行政工作維持費27,721千元,較上年 +度減列環境佈置等經費201千元,增列退 +休人員三節慰問金36千元,計淨減165千 +元。 +3.機電設施保養經費14,920千元,較上年度 +減列空調箱汰換工程6,000千元,增列迴 +廊四週與館內4樓安全監控設備、展覽活 +動電子看板等經費5,000千元,計淨減1,0 +00千元。 +4.中山公園設施及景觀維護經費6,312千元 +,與上年度同。 +5.館務資訊及諮詢服務經費2,228千元,較 +上年度減列資訊硬體設備經費60千元。" +2008,5321781000,1722000,接待服務,教育部主管,國立國父紀念館,館務業務活動,文化支出,11.9.2.1, +2008,5321782000,14655000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,中山樓樓務管理,文化支出,11.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費8,117千元,與上年 +度同。 +2.機電設施維持經費1,407千元,與上年度 +同。 +3.接待工作維持費416千元,與上年度同。 +4.大樓環境與警衛工作維持費4,715千元, +與上年度同。" +2008,5321789000,0,土地購置,教育部主管,國立國父紀念館,一般建築及設備,文化支出,11.9.4.1, +2008,5321789800,900000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,第一預備金,文化支出,11.9.5,仍照上年度預算數編列。 +2008,5321800100,0,無細項,教育部主管,國立自然科學博物館,一般行政,文化支出,11.10.1, +2008,5321811000,0,無細項,教育部主管,國立科學工藝博物館,館務業務活動,文化支出,11.11.1, +2008,5321830100,0,無細項,教育部主管,國立海洋生物博物館,一般行政,文化支出,11.12.1, +2008,5321840100,97138000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,11.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費54,275千元,較上年度核實減 +列人事費789千元。 +2.基本行政工作維持費42,863千元,較上年 +度減列水電、購置資訊及防護設備等經費 +1,083千元。" +2008,5321842000,81811000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,11.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.展示推廣教育活動業務經費15,395千元, +較上年度減列展示場等機械設備養護及辦 +理各項推廣���育活動等經費2,967千元。 +2.資訊管理業務經費2,244千元,較上年度 +減列購置資訊設備經費34千元。 +3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 +費11,363千元,較上年度增列大陸地區旅 +費等962千元。 +4.卑南文化公園園區管理業務經費17,720千 +元,較上年度增列園區清潔及保全等各項 +維護費1,269千元。 +5.工務機電管理經費25,422千元,較上年度 +減列設施及機械設備養護等經費482千元 +。 +6.公共服務活動之規劃及推動經費9,667千 +元,較上年度減列維持參觀秩序及提升博 +物館服務品質所需聘用人力等經費135千 +元。" +2008,5321843000,514405000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,卑南文化公園第二期計畫,文化支出,11.13.3,"新增卑南文化公園第二期計畫,總經費711, +105千元,分5年辦理,本年度編列第1年經 +費514,405千元。" +2008,5321844000,20665000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,國立台灣史前文化博物館南科館興建計畫,文化支出,11.13.4,"新增國立臺灣史前文化博物館南科館興建計 +畫,總經費912,139千元,分5年辦理,本年 +度編列第1年經費20,665千元。" +2008,5321849800,200000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,11.13.5,仍照上年度預算數編列。 +2008,5321850100,0,無細項,教育部主管,國立中央圖書館臺灣分館,一般行政,文化支出,11.14.1, +2008,5321851000,0,書刊採編及閱覽,教育部主管,國立中央圖書館臺灣分館,館務業務活動,文化支出,11.14.2.1, +2008,5321859800,0,無細項,教育部主管,國立中央圖書館臺灣分館,第一預備金,文化支出,11.14.3, +2008,5321860100,157900000,無細項,教育部主管,國立國光劇團,一般行政,文化支出,11.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費146,515千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +8,627千元。 +2.基本行政工作維持費11,385千元,較上年 +度減列公務車輛保險費及一般事務費等17 +7千元。。" +2008,5321861000,29367000,無細項,教育部主管,國立國光劇團,團務活動,文化支出,11.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.演出節目之規劃與演練經費7,780千元, +較上年度減列演出耗材等經費174千元。 +2.演出節目之設計與製作經費7,064千元, +較上年度減列戶外演出場地租金等經費20 +7千元。 +3.研究推廣業務之策劃與推動經費10,433千 +元,較上年度減列通訊、演出場地租金等 +經費557千元,增列建置南部地區傳統戲 +劇教育資源網及戲曲藝術教育推廣活動等 +經費3,720千元,計淨增3,163千元。 +4.購置演出設施經費4,090千元,較上年度 +增列南部地區傳統戲劇教育資源網購置資 +訊網路等經費1,290千元。" +2008,5321863000,20000000,無細項,教育部主管,國立國光劇團,籌建戲劇藝術中心,文化支出,11.15.3,"新增國立臺灣戲劇藝術中心籌建計畫,總經 +費1,680,000千元,分5年辦理,本年度編列 +第1年經費20,000千元。" +2008,5321869800,100000,無細項,教育部主管,國立國光劇團,第一預備金,文化支出,11.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,5321870100,138442000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,文化支出,11.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費129,988千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +5,000千元。 +2.基本行政工作維持費6,219千元,較上年 +度減列建築師設計規劃及購置雜項設備等 +經費668千元,增列南海學園僱用保全人 +員等經費600千元,計淨減68千元。 +3.資訊作業維持費2,235千元,較上年度減 +列資訊軟硬體設備經費5千元。" +2008,5321870200,48613000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,文化支出,11.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.節目製作經費12,641千元,較上年度減列 +國外出差旅費等181千元,增列節目主持 +費與來賓酬金及音樂著作權使用費等4,97 +6千元,計淨增4,795千元。 +2.機務維修管理經費11,216千元,與上年度 +同。 +3.彰化分臺節目製作及機務管理經費4,092 +千元,較上年度減列房屋建築養護經費10 +千元。 +4.高雄分臺節目製作及機務管理經費4,127 +千元,較上年度減列房屋建築養護經費6 +千元。 +5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,296 +千元,較上年度減列房屋建築養護經費1 +千元。 +6.台東分臺節目製作及機務管理經費2,108 +千元,較上年度減列房屋建築養護經費3 +千元。 +7.節目推廣調查研究經費2,133��元,與上 +年度同。 +8.新增舉辦全國學生音樂比賽經費10,000千 +元。" +2008,5321879000,0,營建工程,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,文化支出,11.16.3.1, +2008,5321879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,文化支出,11.16.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,3423010100,657016000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費459,943千元,較上年度減列 +工友1人之人事費550千元,核實減列人事 +費12,035千元,增列職員3人之人事費2,1 +68千元,計淨減10,417千元。 +2.基本行政工作維持費65,517千元,較上年 +度增列公務車油料及機關安全設施維護等 +經費4,792千元。 +3.一般行政業務經費26,052千元,較上年度 +增列國有土地非法占用戶訴訟及購置零星 +設備等經費10,020千元。 +4.研討(考)暨進修業務經費9,526千元, +較上年度減列委託研究等經費4,739千元 +。 +5.各項法規問題研究經費1,113千元,與上 +年度同。 +6.資訊管理業務經費58,459千元,較上年度 +減列刑案整合系統維護等經費2,940千元 +。 +7.政風工作業務經費36,406千元,較上年度 +增列新進及在職政風人員訓練等經費68千 +元。" +2008,3423011000,17318000,無細項,法務部主管,法務部,法律事務,司法支出,12.1.2,"本年度預算數17,318千元,係辦理法規蒐集 +、研究等法律事務,較上年度增列調解委員 +團體意外保險費3,600千元。" +2008,3423011100,62272000,無細項,法務部主管,法務部,檢察行政,司法支出,12.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理檢察行政業務經費20,396千元,較上 +年度減列資訊法律研習營等經費173千元 +。 +2.考察國外檢察制度經費3,803千元,較上 +年度增列參加國際透明組織反貪污年會等 +經費173千元。 +3.檢舉賄選與組織犯罪獎金38,073千元,與 +上年度同。" +2008,3423011200,1076823000,無細項,法務部主管,法務部,矯正行政,司法支出,12.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理矯正行政業務經費11,763千元,較上 +年度減列矯正機關社區聯合服務隊等經費 +44千元。 +2.辦理及督導矯正機關教化與技訓業務經費 +97,393千元,較上年度增列各矯正機關消 +防及戒護安全設施維護等經費20,061千元 +。 +3.辦理及督導矯正機關醫療業務經費56,987 +千元,與上年度同。 +4.收容人給養業務經費910,680千元,係各 +監獄與戒治所收容人、少年輔育院與少年 +矯正學校學生收容人及各技能訓練所受感 +訓處分人之給養經費,較上年度減列49,9 +73千元。" +2008,3423011300,89366000,無細項,法務部主管,法務部,司法保護,司法支出,12.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理成人觀護及司法保護業務經費12,112 +千元,較上年度增列辦理科技設備監控等 +經費5,000千元。 +2.辦理犯罪防制業務經費2,916千元,較上 +年度增列召開防制犯罪問題研討會及犯罪 +問題研究等經費862千元。 +3.辦理更生保護業務經費14,389千元,較上 +年度減列捐助更生保護團體經費4,500千 +元。 +4.辦理法律宣導業務經費35,000千元,較上 +年度增列反毒宣導等經費2,550千元。 +5.辦理犯罪被害人保護業務經費24,949千元 +,較上年度減列犯罪被害人補償金31,000 +千元,增列捐助犯罪被害人保護團體等經 +費5,500千元,計淨減25,500千元。" +2008,3423014100,6780000000,無細項,法務部主管,法務部,矯正業務,司法支出,12.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,690,780千元,較上年度增 +列職員72人及工友3人之人事費、員工薪 +俸晉級差額、退休離職儲金及全民健保保 +險費等經費164,476千元。 +2.基本行政工作維持經費526,281千元,較 +上年度增列機電、消防及戒護安全設施養 +護、水電費等經費102,724千元。 +3.辦理矯正、醫療及訓練業務經費562,939 +千元,較上年度減列戒護安全設施搶修汰 +換及替代役役男勤務管理等經費90,870千 +元,增列教化課程講座授課鐘點費、特約 +醫師及兼任醫師應診費等32,562千元,計 +淨減58,308千元。" +2008,3423018700,84884000,無細項,法務部主管,法務部,改善監所計畫,司法支出,12.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣新店戒治所整建修繕工程,總經費12 +2,092千元,分4年辦理,95及96年度已編 +列51,367千元,本年度續編第3年經費56, +000千元,較上年度增列11,633千元。 +2.新增國定古蹟-嘉義舊監獄修復工程中程 +計畫經費10,000千元。 +3.新增臺灣高雄戒治所設施整建及設備增置 +計畫經費18,884千元。 +4.上年度臺灣臺北監獄興建戒護科辦公室工 +程、臺灣雲林監獄擴建行政大樓工程、臺 +灣泰源技能訓練所震災復建工程等預算業 +已編竣,所列67,874千元如數減列。" +2008,3423019000,27120000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.8.1, +2008,3423019800,23206000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.9,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2008,7623012000,40000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.10,"本年度預算數40,000千元,係依司法官退休 +退養金給與辦法規定編列司法官退休及退養 +所需給付經費,較上年度增列7,000千元。" +2008,8923013000,43573000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.11,"本年度預算數43,573千元,係依國家賠償法 +規定編列辦理國家賠償經費,與上年度同。" +2008,3423100100,62907000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費46,129千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 +保保險費等經費3,129千元。 +2.基本行政工作維持費16,778千元,較上年 +度減列退休退職人員三節慰問金6千元。" +2008,3423101000,236317000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.司法官訓練業務經費211,914千元,較上 +年度增列司法官學員人事費、講座授課鐘 +點費及講義印製等經費13,007千元。 +2.司法工作人員訓練業務經費24,403千元, +較上年度減列檢察事務官學員人事費、講 +座授課鐘點費及購置辦公設備等經費7,81 +0千元。" +2008,3423109000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,司法官訓練所,一般建築及設備,司法支出,12.2.3.1, +2008,3423109800,350000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,第一預備金,司法支出,12.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,3423120100,43859000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費34,350千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費9,509千元,較上年 +度減列水電、房屋建築養護等經費146千 +元。" +2008,3423121000,27993000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,矯正訓練,司法支出,12.3.2,"本年度預算數27,993千元,係辦理矯正訓練 +業務經費,較上年度減列購置影印機經費52 +8千元。" +2008,3423129800,344000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,第一預備金,司法支出,12.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,3423150100,60311000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費38,363千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費2, +500千元。 +2.基本行政工作維持費21,948千元,較上年 +度增列辦公房舍及設施養護等經費1,447 +千元。" +2008,3423151000,52336000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法醫研究經費6,520千元,較上年度減列 +第59屆美國刑事科技年會國外旅費等215 +千元。 +2.法醫訓練經費2,503千元,較上年度增列 +檢驗員、法醫師訓練等經費1,443千元。 +3.法醫病理鑑定經費34,218千元,較上年度 +減列解剖、鑑定及檢體銷毀等經費2,490 +千元。 +4.毒物化學鑑定經費5,586千元,較上年度 +減列鑑定儀器租金等經費524千元。 +5.血清證物鑑定經費3,052千元,較上年度 +減列鑑定儀器租金等經費530千元。 +6.北區解剖室維持經費257千元,較上年度 +減列解剖室保全等經費130千元。 +7.指導地檢署法醫業務經費200千元,與上 +年度同。" +2008,3423159000,1800000,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, +2008,3423159800,304000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,5223151100,22539000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數22,539千元,係辦理提升法醫 +鑑識科學鑑驗品質工作經費,較上年度減列 +毒物化學鑑識研究耗材及購置鑑驗儀器等經 +費5,407千元。" +2008,3423180100,117676000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與���年度之比較如下: +1.人員維持費95,227千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 +保保險費等經費3,197千元。 +2.基本行政工作維持費22,449千元,較上年 +度減列書表印製及辦公廳舍機電設施養護 +等經費948千元。" +2008,3423181000,13044000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數13,044千元,係辦理及督導執 +行業務經費,較上年度減列書表印製及購置 +辦公設備等經費1,905千元。" +2008,3423184000,1077354000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費738,480千元,較上年度核實 +減列人事費5,626千元,增列職員6人之人 +事費2,429千元,計淨減3,197千元。 +2.基本行政工作維持費201,866千元,較上 +年度減列辦公廳舍維護及書表印製等經費 +2,857千元。 +3.辦理執行業務經費137,008千元,較上年 +度減列業務聯繫通訊及購置辦公設備等經 +費10,408千元。" +2008,3423188500,41912000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政執行署及士林行政執行處辦公廳舍自 +有化中程計畫,總經費521,938千元,分 +年辦理,94至96年度已編列51,500千元, +本年度續編第4年經費7,000千元,較上年 +度減列13,000千元。 +2.嘉義行政執行處辦公廳舍移撥整建計畫, +總經費37,732千元,分2年辦理,96年度 +已編列27,732千元,本年度續編最後1年 +經費10,000千元,較上年度減列17,732千 +元。 +3.宜蘭行政執行處辦公廳舍移撥整建計畫, +總經費44,912千元,分2年辦理,96年度 +已編列20,000千元,本年度續編最後1年 +經費24,912千元,較上年度增列4,912千 +元。" +2008,3423189000,0,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.5.1, +2008,3423189800,6344000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,3423200100,165984000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費146,689千元,較上年度增列 +職員12人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及全民健保保險費等經費14 +,357千元。 +2.基本行政工作維持費19,225千元,較上年 +度增列辦公廳舍租金等經費7,366千元。 +3.非常上訴理由及判決要旨編印經費70千元 +,與上年度同。" +2008,3423201000,57700000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費2,48 +4千元,較上年度增列購置辦公設備經費1 +10千元。 +2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費11,263 +千元,較上年度增列辦案經費9,000千元 +。 +3.辦理選舉查察業務經費36,953千元,較上 +年度增列辦理第七屆立法委員及第十二任 +總統、副總統選舉查察賄選業務經費13,0 +00千元。 +4.特別偵查組案件偵辦經費7,000千元,較 +上年度增列辦案經費1,000千元。" +2008,3423209000,3240000,交通及運輸設備,法務部主管,最高法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.6.3.1, +2008,3423209800,206000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,3423300100,6543608000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費6,110,990千元,較上年度減 +列駕駛1人之人事費550千元,增列職員18 +1人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休 +離職儲金及全民健保保險費等經費255,68 +3千元,計淨增255,133千元。 +2.基本行政工作維持費432,618千元,較上 +年度增列辦公廳舍水電、維護及行政事務 +等經費31,070千元。" +2008,3423301000,670551000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查執行等業務經費518,28 +8千元,較上年度增列高等法院檢察署智 +慧財產分署籌設及運作等經費15,882千元 +。 +2.辦理重大刑案鑑定及涉外刑事案件等業務 +經費25,278千元,較上年度增列1公克以 +下毒品案件鑑定等經費10,700千元。 +3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費92,3 +65千元,較上年度增列毒品危害防制及尿 +液檢驗鑑定等經費30,141千元。 +4.檢舉與查緝毒品獎金34,620千元,與上年 +度同。" +2008,3423304100,1955142000,羈押管理,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,羈押收容業務,司法支出,12.7.3.1, +2008,3423308500,99000000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍暨檢察 +官職務宿舍新建計畫,總經費1,714,253 +千元,分7年辦理,91至94及96年度已編 +列414,248千元,本年度續編第6年經費74 +,000千元,較上年度增列23,752千元。 +2.新增臺灣桃園地方法院檢察署遷建計畫, +總經費1,403,510千元,分4年辦理,本年 +度編列第1年經費25,000千元。 +3.上年度臺灣嘉義地方法院檢察署遷建辦公 +廳舍中程計畫預算業已編竣,所列53,499 +千元如數減列。 +4.上年度臺灣嘉義及宜蘭地方法院檢察署新 +建辦公廳舍內部設備預算業已編竣,所列 +67,263千元如數減列。" +2008,3423308700,15000000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.7.5,"臺灣士林看守所遷建工程計畫,總經費1,48 +9,962千元,分年辦理,82、83、90、92及9 +4年度已編列426,095千元,本年度續編第6 +年經費15,000千元。" +2008,3423309000,32590000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.7.6.1, +2008,3423309800,9420000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,第一預備金,司法支出,12.7.7,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2008,3423900100,16473000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費14,854千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 +保保險費等經費457千元。 +2.基本行政工作維持費1,619千元,較上年 +度增列電梯養護等經費38千元。" +2008,3423901000,1351000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數1,351千元,係辦理刑事案件 +偵查執行經費,較上年度增列辦公文具及耗 +材等經費29千元。" +2008,3423909000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.8.3.1, +2008,3423909800,18000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,3423910100,41260000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費37,653千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 +保保險費等經費773千元。 +2.基本行政工作維持費3,607千元,較上年 +度減列屋頂漏水整修經費345千元,增列 +外牆整修等經費472千元,計淨增127千元 +。" +2008,3423911000,2524000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費1,982千元 +,較上年度減列購置飲水機等經費39千元 +。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費542 +千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定及耗材 +等經費113千元。" +2008,3423919000,40000,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, +2008,3423919800,44000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,3423920100,12503000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費11,000千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費1,503千元,較上年 +度增列資訊操作維護等經費17千元。" +2008,3423921000,1004000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.刑事案件偵查執行等業務經費782千元, +較上年度增列業務聯繫通訊及辦公文具等 +經費39千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費222 +千元,與上年度同。" +2008,3423929800,100000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,3423950100,4864564000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.���員維持費4,548,298千元,較上年度減 +列駐衛警3人、駕駛9人及工友2人之人事 +費7,264千元,增列職員11人之人事費、 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 +健保保險費等經費32,983千元,計淨增25 +,719千元。 +2.基本行政工作維持費150,176千元,較上 +年度增列水電費及辦公廳舍維護等經費6, +678千元。 +3.一般行政業務經費81,011千元,較上年度 +增列購置安全防護及辦公設備等經費2,97 +5千元。 +4.資訊作業經費40,720千元,較上年度減列 +員工教育訓練等經費600千元。 +5.人員訓練經費43,004千元,較上年度增列 +教材印製及講座鐘點費等經費6,082千元 +。 +6.出國參加會議經費1,355千元,較上年度 +減列國外旅費72千元。" +2008,3423951000,82557000,調查工作,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.11.2.1, +2008,3423952000,84047000,無細項,法務部主管,調查局,電訊及科技檢驗業務,司法支出,12.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.電訊工作經費3,871千元,與上年度同。 +2.通訊監察工作經費67,696千元,較上年度 +增列通訊監察專線使用費及通訊監察自動 +分配系統設備養護費等4,000千元。 +3.科技檢驗工作經費12,480千元,與上年度 +同。" +2008,3423959000,20000000,土地購置,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.11.4.1, +2008,3423959800,7826000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.11.5,仍照上年度預算數編列。 +2008,5223953000,58476000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.11.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技蒐證鑑識提昇計畫經費18,001千元, +較上年度增列證物鑑識及蒐證人員教育訓 +練、鑑定設備及耗材等經費5,437千元。 +2.數位鑑識提昇計畫經費10,275千元,較上 +年度增列數位鑑識人員教育訓練、鑑識研 +究設備及耗材等經費3,988千元。 +3.新增強化查緝毒品犯罪及民生犯罪優先計 +畫經費20,200千元。 +4.新增網路證據保全及鑑識分析優先計畫經 +費10,000千元。" +2008,5226011300,930000000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.商業電子化經費287,612千元,較上年度 +增列國際化物流聯盟服務、協同共同平台 +之e化應用等經費20,695千元。 +2.產業物流發展暨國際接軌推動計畫經費58 +,540千元,較上年度增列推動貨車與貨物 +保安監控實務等經費7,583千元。 +3.流通服務業智慧商店實驗推動計畫經費29 +,180千元,較上年度增列協助流通服務業 +者規劃智慧商店構想工作等經費4,000千 +元。 +4.協助服務業研究發展輔導計畫經費241,03 +2千元,較上年度增列協助服務業研究發 +展輔導說明會及計畫書撰寫講習等經費2, +000千元。 +5.台灣美食之科技化服務及創新計畫經費40 +,606千元,較上年度減列餐飲業科技化輔 +導及台灣美食行銷廣宣活動等經費10,380 +千元。 +6.商業發展科技研究能量建置計畫經費90,0 +00千元,較上年度減列商業服務品牌資料 +收集與規劃等經費10,000千元。 +7.無線射頻辨識系統整合及應用推動計畫經 +費160,000千元,較上年度增列智慧型展 +示服務等經費10,000千元。 +8.新增展示科技研究開發先期計畫經費23,0 +30千元。" +2008,5226014000,8245849000,工研院科技專案計畫,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2.1, +2008,5226014200,12195000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數12,195千元,較上年度減列辦 +理延攬海外科技人才專案經費939千元。" +2008,5226014300,0,無細項,經濟部主管,經濟部,加強引進外資提升台灣科技產業發展,科學支出,13.1.4,"上年度辦理加強引進外資提升台灣科技產業 +發展專案計畫預算業已編竣,所列34,452千 +元如數減列。" +2008,5226014400,6000000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石永續發展,科學支出,13.1.5,"新增辦理礦場國土保育防災計畫所需經費如 +列數。" +2008,5726012000,64167000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.礦業行政及輔導經費35,948千元,較上年 +度減列整理產銷資料業務等經費5,633千 +元。 +2.礦場保安管理與礦害預防經費10,271千元 +,較上年度減列礦場保安資料建置等經費 +1,680千元。 +3.土石管理與遏止盜濫採經費17,948千元, +較上年度減列遏止盜濫採砂石航照監測業 +務經費1,088千元。 +4.上年度礦業資源及火藥庫安全管理預算業 +已編竣,所列4,000千元如數減列。" +2008,5926010100,1611856000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,257,284千元,較上年度減 +列職員17人、約聘3人、約僱2人、技工3 +人及工友2人之人事費26,470千元,增列 +員工薪俸晉級差額等12,080千元,計淨減 +14,390千元。 +2.基本行政工作維持費181,121千元,較上 +年度增列汰換辦公室雜項設備等經費8,72 +1千元。 +3.資訊管理經費84,697千元,較上年度增列 +建置自然環境基本資料整合供應倉儲等經 +費12,853千元。 +4.經濟統計調查經費36,654千元,較上年度 +減列經濟統計委外調查等經費613千元。 +5.研究發展規劃管理經費12,185千元,較上 +年度減列國內外經貿政策與施政研究發展 +等經費1,183千元。 +6.專業人員研究訓練經費39,915千元,較上 +年度減列經濟人員行政訓練經費16,779千 +元,增列辦理國際經濟事務研究班等經費 +9,463千元,計淨減7,316千元。" +2008,5926011000,8753000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.工業安全及環保管理經費825千元,與上 +年度同。 +2.事業發展企劃經費3,867千元,較上年度 +增列辦理本部所屬單位工程品質及進度管 +理所需經費441千元。 +3.重機事業管理經費1,974千元,與上年度 +同。 +4.化工事業管理經費1,171千元,與上年度 +同。 +5.國營事業民營化之推動經費916千元,與 +上年度同。" +2008,5926011100,15946000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.僑外投資之審核與管理經費1,927千元, +較上年度減列資料印刷費等100千元。 +2.陸資來台投資之審核及管理經費803千元 +,較上年度減列資料印刷費等323千元。 +3.國外投資之審核及管理經費654千元,與 +上年度同。 +4.對大陸地區投資、技術合作與任職之審核 +及管理經費4,241千元,較上年度減列投 +資說明會場地租金等經費923千元。 +5.大陸商務經貿與科技人士來台活動之審核 +及管理經費570千元,較上年度減列資料 +印刷費180千元。 +6.投資案件電腦處理作業經費7,751千元, +較上年度增列資訊系統維護費等2,540千 +元。" +2008,5926011200,318875000,促進商業發展,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.10.1, +2008,5926011500,58328000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.工商企業輔導與管理經費50,967千元,較 +上年度減列公司登記文書處理費等3,251 +千元。 +2.技術行業行政與管理經費7,361千元,較 +上年度減列技術行業登記文書處理費408 +千元。" +2008,5926012400,38314000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.12.1, +2008,5926012600,45451000,無細項,經濟部主管,經濟部,經貿談判,其他經濟服務支出,13.1.13,"本年度預算數45,451千元,係為提高我國參 +與國際經貿談判之效能,爭取我國最大經貿 +利益,辦理對外經貿談判所需經費。" +2008,5926018000,1394000,台灣省農工企業股份有限公司,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.14.1, +2008,5926018100,1650000000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.15.1, +2008,5926019000,203011000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.16.1, +2008,5926019800,46799000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.17,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2008,6326016200,9948000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難濟助金,福利服務支出,13.1.18,"本年度預算數9,948千元,係台灣鋁業、台 +灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 +早期退休人員生活困難之年節濟助金,較上 +年度減列1,161千元。" +2008,7626016000,9855000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.19,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.台灣鋁業公司退休人員月退休金1,150千 +元,較上年度減列350千元。 +2.鹽務人員退休撫卹8,705千元,較上年度 +減列1,201千元。" +2008,5226102200,6077245000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.鼓勵工業創新經費5,532,485千元,較上 +年度增列辦理網路多媒體產業發展推動計 +畫、產業人力培育發展計畫、創新產學研 +發菁英培育計畫、平面顯示器設備及材料 +自製率倍增計畫及協助傳統產業技術開發 +計畫等經費768,844千元。 +2.塑造產業永續發展優良環境經費516,463 +千元,較上年度增列辦理產業低碳科技整 +合應用輔導計畫、工業安全衛生輔導與推 +廣計畫及產業專業人才發展推動計畫等經 +費101,303千元。 +3.建構零障礙的投資環境經費28,297千元, +較上年度減列辦理工業用水資源整合推動 +計畫等經費15,651千元。" +2008,5726100100,343965000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費295,020千元,較上年度核實 +減列人事費5,396千元。 +2.基本行政工作維持費25,757千元,較上年 +度減列物品及一般事務費等2,427千元。 +3.資訊管理經費23,188千元,較上年度減列 +通訊費及資訊服務費等612千元。" +2008,5726102000,325326000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業政策企劃經費10,525千元,較上年度 +減列國外旅費及獎補助費等1,067千元。 +2.產業行政與管理經費80,401千元,較上年 +度減列5,769千元,包括: +(1)委託直轄市及各縣(市)政府代辦工廠 +設立登記與辦理永續產業發展管理相關 +業務等經費30,986千元,較上年度減列 +1,631千元。 +(2)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 +,總經費839,156千元,分15年辦理,9 +0至96年度已編列119,809千元,本年度 +續編第8年經費43,415千元,較上年度 +減列10,138千元。 +(3)新增協助未登記業者聚集地區土地使 +用變更計畫,總經費25,000千元,分2 +年辦理,本年度編列6,000千元。 +3.建置遊艇基礎公共設施計畫,總經費448, +020千元,分3年辦理,96年度已編列9,02 +0千元,本年度續編第2年經費234,400千 +元,較上年度增列225,380千元。" +2008,5726109800,3464000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5926200100,517123000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費439,745千元,較上年度減列 +工友1人之人事費及福利互助結算金等6,9 +30千元,增列員工薪俸晉級差額等9,242 +千元,計淨增2,312千元。 +2.基本行政工作維持費56,925千元,較上年 +度減列資訊設備費等6,161千元。 +3.國貿行政人員訓練經費1,335千元,較上 +年度減列教育訓練費等165千元。 +4.資訊管理業務經費19,118千元,較上年度 +減列電腦軟硬體租金1,274千元。" +2008,5926201000,601477000,輸出入貿易,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2.1, +2008,5926209800,3527000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5226310400,517250000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,國家標準及度量衡標準建立維護,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家度量衡標準實驗室計畫272,721千元 +,較上年度增列委託辦理建立二維計量型 +影像標準校正系統等經費6,426千元。 +2.奈米技術計量標準計畫47,091千元,較上 +年度增列委託辦理等效膜量測技術建立等 +經費17,091千元。 +3.影像顯示產業標準與檢測規範推展計畫55 +,803千元,較上年度增列委託辦理液晶顯 +示器動態參數標準研究等經費15,803千元 +。 +4.國家標準發展策略及調和規劃計畫18,601 +千元,較上年度增列委託辦理民生消費領 +域標準調和等經費2,201千元。 +5.新增資通訊標準分析及參與制定計畫30,0 +00千元。 +6.新增低頻無線時頻傳播系統建置計畫24,5 +04千元。 +7.新增優質生活產業檢測標準與驗證技術計 +畫68,530千元。" +2008,5926310100,1304553000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,129,392千元,較上年度減 +列職員1人、聘用2人、技工6人及工友7人 +及其他人事費計7,408千元。 +2.基本行政工作維持費106,960千元,較上 +年度減列一般事務費及水電費等經費6,97 +5千元。 +3.資訊作業環境之設置與維護經費43,302千 +元,較上年度減列資訊設備及維護等經費 +3,079千元。 +4.一般管理及專業訓練經費919千元,較上 +年度減列講座鐘點費等52千元。 +5.新增商品及食品檢驗創新服務計畫,總經 +費166,730千元,分4年辦理,本年度編列 +第1年經費23,980千元。" +2008,5926310200,518889000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.標準制定及正字標記管理經費25,670千元 +,較上年度減列委託研擬國家標準草案等 +經費2,925千元。 +2.標準資料建立與服務經費7,942千元,較 +上年度增列支付標準組織標準資料影印授 +權金等經費394千元。 +3.強化商品檢驗及驗證效能經費65,256千元 +,較上年度增列委託辦理民生化工等進出 +口產品檢驗及商品驗證登錄等經費11,791 +千元。 +4.企劃檢驗驗證及國際事務經費46,722千元 +,較上年度增列委託代施管理系統驗證之 +評鑑及追查等經費320千元。 +5.發展檢試驗暨技術服務經費173,041千元 +,較上年度減列數位電視性能驗證等經費 +2,792千元,增列深層海水檢測驗證技術 +研發及制度建立經費5,270千元,以及專 +業實驗室設備購置經費10,000千元,計淨 +增12,478千元。 +6.度量衡管理及代施檢定經費174,934千元 +,較上年度減列委託辦理度量衡代施檢定 +等經費11,887千元。 +7.度量衡器檢定及檢查事務經費25,324千元 +,較上年度增列購置度量衡器檢定設備等 +經費3,693千元。 +8.上年度推動建置資通信技術標準應用環境 +預算業已編竣,所列經費16,400千元如數 +減列。" +2008,5926319800,2362000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2008,5226413000,29450000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產專業人員培訓,科學支出,13.5.1,"本年度預算數29,450千元,係辦理智慧財產 +專業人員培訓計畫所需經費,較上年度減列 +教育訓練費等100千元。" +2008,5226414000,38542000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,本國專利全文數位化計畫,科學支出,13.5.2,"新增辦理本國專利全文數位化計畫所需經費 +如列數。" +2008,5926410100,837477000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費674,277千元,較上年度減列 +約聘人員2人及工友1人之人事費1,858千 +元,增列職員101人之人事費及員工薪俸 +晉級差額等32,657千元,計淨增30,799千 +元。 +2.基本行政工作維持費58,814千元,較上年 +度增列購置辦公設備等經費6,441千元。 +3.資訊管理經費64,720千元,較上年度增列 +購置電腦及週邊設備等經費1,886千元。 +4.文書及檔案管理經費39,666千元,較上年 +度減列購置檔案櫃等經費3,994千元。" +2008,5926411000,427559000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃訓練宣導及國際合作57,582千元,較 +上年度增列辦理專利商標審查人員訓練等 +經費2,466千元。 +2.專利行政及審查124,316千元,較上年度 +減列辦理國防訓儲人員計畫所需經費等11 +,688千元。 +3.商標行政及審查12,253千元,較上年度減 +列一般事務費等438千元。 +4.著作權及營業秘密之管理19,016千元,較 +上年度增列委託研究著作權爭議專題等經 +費2,722千元。 +5.智慧財產權資料建立與服務131,219千元 +,較上年度增列辦理商標申請案文件電子 +化作業等經費42,009千元。 +6.查禁仿冒工作44,584千元,較上年度減列 +購置偵防車等經費4,320千元。 +7.新增智慧財產權網路服務優質化計畫,總 +經費485,967千元,分4年辦理,本年度編 +列38,589千元。 +8.上年度智慧財產權e網通計畫預算業已編 +竣,所列60,000千元如數減列。" +2008,5926419800,2850000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5226551100,231064000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數231,064千元,係辦理水資源 +保育與管理科技、強化水旱災防救科技研發 +與落實運作、地震前後地下水文異常變化偵 +測與防災工程應用、復育河川海岸環境研究 +及水再生利用產業科技發展計畫等委託研究 +所需經費,較上年度增列水再生利用產業科 +技發展及強化水旱災防救科技研發與落實運 +作等經費124,437千元。" +2008,5626550100,1818753000,無細項,經濟部主管,水��署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,713,470千元,較上年度減 +列福利互助結算金17,647千元,增列員工 +薪俸晉級差額及退休離職儲金等53,262千 +元,計淨增35,615千元。 +2.基本行政工作維持費105,283千元,較上 +年度減列一般事務費及國內旅費等8,012 +千元。" +2008,5626551200,645625000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, +2008,5626559800,310000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,5226752000,682094000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動品管及電子化應用經費238,296千元 +,較上年度減列辦理中小企業品質管理提 +升計畫等經費15,704千元。 +2.生技產業聚落育成推動經費11,553千元, +較上年度增列育成中心管理經費等753千 +元。 +3.建構創新育成發展機制經費314,950千元 +,較上年度減列智慧資源規劃個案服務等 +經費5,840千元,增列產學合作育成加值 +計畫經費314,950千元,計淨增309,110千 +元。 +4.運用科技提升中小企業競爭力環境政策研 +究經費17,323千元,較上年度增列辦理中 +小企業科技研發人才養成計畫等經費367 +千元。 +5.新增創新產業群聚發展經費99,972元。" +2008,5926750100,135499000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費109,215千元,較上年度核實 +減列人事費31千元。 +2.基本行政工作維持費21,014千元,較上年 +度增列一般事務費等1,809千元。 +3.租用電腦機組及相關配備經費5,270千元 +,較上年度減列電腦設備租金等1,003千 +元。" +2008,5926751000,5441638000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.營造優質發展環境經費33,019千元,較上 +年度增列辦理全國中小企業發展會議等經 +費4,411千元。 +2.提升創新創業能量經費18,065千元,較上 +年度減列辦理中小企業人才培訓等經費6, +322千元。 +3.提升中小企業數位能力推動電子化政府經 +費217,735千元,較上年度減列28,403千 +元,包括: +(1)辦理遠距視訊教學等經費17,735千元 +,較上年度減列中小企業資訊化諮詢及 +診斷輔導等經費3,576千元。 +(2)新增中小企業創新科技應用服務計畫 +,總經費2,273,000千元,分4年辦理, +本年度編列200,000千元。 +(3)上年度縮減產業數位落差、企業經營 +服務e網通及中小企業網路學習等計畫 +預算業已編竣,所列經費224,827千元 +如數減列。 +4.強化經營管理功能經費51,987千元,較上 +年度減列辦理中小企業經營管理輔導等經 +費2,116千元。 +5.活絡地方經濟動能經費82,366千元,較上 +年度減列5,533千元,包括: +(1)加強工商團體服務功能等經費19,919 +千元,較上年度減列推動互助合作輔導 +等經費2,246千元。 +(2)新增地方特色產業深耕加值四年計畫 +,總經費400,000千元,分4年辦理,本 +年度編列62,447千元。 +(3)上年度地方特色暨社區小企業輔導及 +地方產業永續機制建構等計畫預算業已 +編竣,所列經費65,734千元如數減列。 +6.增強財務支援機制經費5,038,466千元, +較上年度增列6,809千元,包括: +(1)捐助中小企業信用保證基金等經費5,0 +28,466千元,較上年度減列中小企業財 +務金融服務團所需經費等3,191千元。 +(2)新增中小企業融資加值服務計畫,總 +經費400,000千元,分5年辦理,本年度 +編列10,000千元。" +2008,5926759800,990000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5726800100,344098000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費316,270千元,較上年度減列 +技工2人及工友1人之人事費1,550千元, +增列員工薪俸晉級差額725千元,計淨減8 +25千元。 +2.基本行政工作維持費22,501千元,較上年 +度減列其他業務租金、教育訓練費及購置 +雜項設備經費等1,024千元。 +3.資訊管理經費5,327千元,較上年度減列 +設備維護費及數據電路租金等2,065千元 +。" +2008,5726801000,71482000,加工出口區管理,經濟部主��,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.2.1, +2008,5726809800,2000000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2008,5226902000,181038000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質災害調查研究,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.斷層活動性觀測研究經費25,445千元,較 +上年度增列地球化學水位觀測井設置等經 +費2,086千元。 +2.地質環境與資源動態監測經費10,752千元 +,較上年度增列委辦費等1,166千元。 +3.地震地質與地變動潛勢分析經費49,740千 +元,較上年度增列斷層活動潛勢評估等經 +費703千元。 +4.地質敏感區災害潛勢評估與監測經費46,1 +71千元,較上年度增列地下坑道引發之地 +盤下陷災害潛勢評估等經費5,119千元。 +5.新增大台北地區特殊地質災害調查與監測 +第二期經費48,930千元。 +6.上年度大台北地區特殊地質災害調查與監 +測計畫預算業已編竣,所列38,563千元如 +數減列。" +2008,5226903000,112673000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,資源地質調查,科學支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.台灣山區地下水資源調查研究先期經費14 +,871千元,較上年度增列山區地下水資源 +試驗等經費2,047千元。 +2.新增台灣西南海域新興能源天然氣水合物 +資源調查與評估經費97,802千元。 +3.上年度台灣西南海域天然氣水合物賦存區 +地質調查研究計畫預算業已編竣,所列37 +,170千元如數減列。" +2008,5726900100,114073000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費103,950千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等1,981千元。 +2.基本行政工作維持費10,123千元,較上年 +度增列汰換地質研究館空調設備等經費28 +9千元。" +2008,5726901000,79342000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本地質調查經費13,894千元,較上年度 +減列野外調查用車購置經費等1,596千元 +。 +2.地下水觀測網水文地質調查研究計畫,總 +經費1,130,945千元,分17年辦理,81至9 +6年已編列1,097,000千元,本年度續編最 +後1年經費32,342千元,較上年度減列水 +文地質鑽探等經費3,390千元。 +3.都會區地下地質與工程地質調查計畫,總 +經費75,250千元,分6年辦理,93至96年 +已編列53,032千元,本年度續編第5年經 +費11,056千元,較上年度減列委辦費等63 +7千元。 +4.地質圖資建置及整合供應經費22,050千元 +,較上年度增列主題性地質資料彙整及野 +外調查系統功能擴增等經費3,788千元。" +2008,5726909800,190000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5926950100,55483000,無細項,經濟部主管,貿易調查委員會,一般行政,其他經濟服務支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費31,390千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等283千元。 +2.基本行政工作維持費24,093千元,較上年 +度增列購置辦公設備等經費4,364千元。" +2008,5926951000,28051000,無細項,經濟部主管,貿易調查委員會,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.進口救濟與不公平貿易調查經費6,244千 +元,較上年度增列辦理產業受進口威脅情 +形之調查及因應計畫等經費355千元。 +2.國際事務協調合作與行政救濟經費1,720 +千元,較上年度增列因應產業受進口衝擊 +研析貿易救濟制度之改革方案等經費128 +千元。 +3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費6,347 +千元,較上年度增列一般事務費及其他業 +務租金224千元。 +4.貿易救濟防火牆經費8,740千元,較上年 +度減列委辦費1,060千元。 +5.貿易救濟資訊e網通系統經費5,000千元, +較上年度減列委辦費896千元。" +2008,5926959800,665000,無細項,經濟部主管,貿易調查委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,13.10.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5226963000,197800000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,13.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.能源產業溫室氣體管理與輔導經費35,000 +千元,較上年度增列辦理能源產業自願性 +減量等計畫經費6,300千元。 +2.再生能源及節約能源技術經費162,800千 +元,較上年度減列辦理纖維素轉化酒精前 +瞻性量產技術發展計畫經費108,000千元 +,增列辦理二氧化碳再利用技術及地質封 +存潛能評估等計畫經費29,304千元,計淨 +減78,696千元。" +2008,5726960100,201151000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費140,550千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等4,580千元。 +2.基本行政工作維持費26,230千元,較上年 +度增列公文檔案掃描等經費513千元。 +3.資訊管理經費34,371千元,較上年度增列 +資訊系統開發經費等1,612千元。" +2008,5726962000,71409000,無細項,經濟部主管,能源局,能源政策與管理,工業支出,13.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.能源政策經費35,695千元,較上年度減列 +辦理研析能源供應安全政策可行性計畫等 +經費6,030千元,增列補助辦理能源領域 +會議及相關活動等經費1,425千元,計淨 +減4,605千元。 +2.油氣管理經費6,009千元,較上年度減列 +加氣站設置補助等經費15,381千元。 +3.電業管理經費22,409千元,較上年度減列 +辦理電業政策規劃業務研習等經費3,096 +元。 +4.節能與再生能源宣導及管理經費7,296千 +元,較上年度減列車輛耗能管制驗證核章 +作業計畫等經費244千元。" +2008,5726969800,500000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.11.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5229011800,8180000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.運輸科技之研發與公路鋪面維護及補強技 +術之研究等計畫經費8,180千元,較上年 +度增列4,900千元。 +2.上年度委外辦理智慧型運輸系統及制定無 +線寬頻開放式平臺介面標準計畫等預算業 +已編竣,所列19,680千元如數減列。" +2008,5829010100,749360000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費521,154千元,較上年度減列 +職員8人之人事費12,257千元。 +2.基本行政工作維持費144,398千元,較上 +年度減列委外辦理交通部暨所屬各機關( +構)整體資產利用之規劃與處理策略研究 +費、進駐新辦公大樓房屋建築養護費、水 +電費、通訊費及按日按件計資酬金等25,6 +92千元,增列辦公大樓清潔與保全、物品 +及雜項設備費等7,367千元,計淨減18,32 +5千元。 +3.交通統計經費12,723千元,與上年度同。 +4.財務管理經費1,924千元,較上年度減列 +通訊費等180千元。 +5.資訊管理經費69,161千元,較上年度減列 +物品及資訊軟硬體設備費等969千元。" +2008,5829011000,193515000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航政管理49,393千元,較上年度減列委辦 +費、通訊費及國內外旅費等6,070千元, +增列委託中華電信辦理海岸電臺所需經費 +與國際衛星輔助搜救系統及通信設備維護 +經費11,520千元,計淨增5,450千元。 +2.港務管理92,418千元,較上年度減列商港 +區域外交通船碼頭整體規劃設計費等4,00 +0千元,增列補助臺東市富岡港碼頭工程 +、補貼載客小船及船舶運送業者經營離島 +偏遠航線營運虧損等經費51,721千元,計 +淨增47,721千元。 +3.現職船員專業訓練30,160千元,係配合19 +78年航海人員訓練、發證及當值標準國際 +公約暨其修正案規定,辦理各項船員專業 +訓練所需經費,較上年度減列設施及機械 +設備養護費1,106千元,增列委辦費5,350 +千元,計淨增4,244千元。 +4.海運通信資訊系統專案21,544千元,較上 +年度減列航港單一窗口服務平臺軟硬體設 +備購置費、國內外旅費等2,153千元,增 +列執行臺加海事技術合作備忘錄所需經費 +4,392千元,計淨增2,239千元。" +2008,5829011100,12272000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.郵電業務管理1,138千元,較上年度減列 +委外辦理我國IPv6建置發展計畫及一般事 +務費等42,054千元。 +2.頻譜規劃及產業輔導11,134千元,較上年 +度減列資訊服務費及通訊費等366千元, +增列委外辦理普及物件連網基礎建設計畫 +及一般事務費等10,529千元,計淨增10,1 +63千元。" +2008,5829011200,2914933000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.5.1, +2008,5829014800,342021000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通���全,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.道路交通安全工作督導與查核4,288千元 +,與上年度同。 +2.加強道路交通秩序整頓及行車安全167,61 +9千元,較上年度減列政府機關間之補助7 +,893千元。 +3.強化全民路權與用路安全觀念170,114千 +元,較上年度減列政府機關間之補助10,0 +00千元。" +2008,5829016500,404312000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費364,489千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等43千元。 +2.基本行政工作維持費39,823千元,較上年 +度減列物品、一般事務費及機械設備養護 +等經費4,717千元。" +2008,5829018000,4947615000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.8.1, +2008,5829018100,0,交通作業基金,交通部主管,交通部,非營業特種基金,交通支出,14.1.9.1, +2008,5829018600,7177700000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.10.1, +2008,5829018700,0,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.11,"上年度馬祖地區整體港埠建設計畫,本年度 +暫緩編列,所列200,000千元如數減列。" +2008,5829019800,17422000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.12,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5829110100,286458000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費281,182千元,較上年度減列 +員工薪俸晉級差額等1,650千元。 +2.基本行政工作維持費5,276千元,較上年 +度增列公務車輛之稅捐及規費、保險費、 +油料、養護經費等3,201千元。" +2008,5829110200,337000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數337千元,係派員赴國外查驗 +航空公司購置航空器及相關設備發證經費, +較上年度減列國外旅費18千元。" +2008,5829119800,120000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,5229212000,103900000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, +2008,5929210100,560900000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費531,042千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等12,623千元。 +2.基本行政工作維持費29,858千元,較上年 +度減列汰換發電機控制盤及週邊設備等經 +費6,643千元,增列設施及機械設備養護 +等經費1,141千元,計淨減5,502千元。" +2008,5929211000,88946000,氣象觀測,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3.1, +2008,5929219000,16125000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, +2008,5929219800,1000000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5929310100,295156000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費227,676千元,較上年度減列 +員工福利互助結算金等82千元。 +2.基本行政工作維持費67,480千元,較上年 +度減列購置雜項設備等經費916千元。" +2008,5929311000,1032594000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.觀光宣傳與推廣165,943千元,較上年度 +減列辦理接待及邀訪國內外具宣傳力國際 +媒體協助推廣等經費15,708千元。 +2.觀光業務調查與規劃27,589千元,較上年 +度減列國外旅費等510千元。 +3.觀光資源保育與開發710,761千元,較上 +年度增列整建觀光遊憩設施建設計畫等經 +費584,358千元。 +4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練26,5 +16千元,較上年度減列輔導地方政府、觀 +光團體及學校辦理觀光從業人員訓練等經 +費4,079千元。 +5.國民旅遊事業管理與推廣60,556千元,較 +上年度減列補助觀光巴士業者辦理車體彩 +繪及提升服務品質等經費10,861千元。 +6.旅館與民宿之管理及輔導19,979千元,較 +上年度減列辦理一般旅館品質提升教育訓 +練等經費455千元。 +7.旅遊服務中心19,009千元,較上年度減列 +水電等經費285千元。 +8.台灣桃園機場旅客服務中心1,441千元, +較上年度增列購置文具用品等經費3千元 +。 +9.高雄機場旅客服務中心800千元,與上年 +度同。" +2008,5929311100,4605132000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.東北角海岸國家風景區開發與管理225,88 +7千元,較上年度增列11,081千元,包括 +: +(1)人員維持費57,694千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等1,110千元。 +(2)基本行政工作維持費8,193千元,較上 +年度減列水電等經費29千元。 +(3)北部海岸旅遊線計畫第2期總經費895, +000千元,分4年辦理,本年度編列第1 +年經費160,000千元。 +(4)上年度北部海岸旅遊線第1期計畫預算 +業已編竣,所列150,000千元如數減列 +。 +2.東部海岸國家風景區開發與管理239,113 +千元,較上年度減列210千元,包括: +(1)人員維持費78,120千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等829千元。 +(2)基本行政工作維持費10,993千元,較 +上年度增列補助建物美化措施等經費16 +1千元。 +(3)花東旅遊線計畫第2期總經費613,000 +千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 +費150,000千元。 +(4)上年度花東旅遊線第1期計畫預算業已 +編竣,所列151,200千元如數減列。 +3.澎湖國家風景區開發與管理235,182千元 +,較上年度增列1,434千元,包括: +(1)人員維持費47,799千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等1,436千元。 +(2)基本行政工作維持費7,383千元,較上 +年度減列購置文具用品等經費2千元。 +(3)澎湖離島旅遊線計畫第2期總經費840, +000千元,分4年辦理,本年度編列第1 +年經費180,000千元。 +(4)上年度澎湖離島旅遊線第1期計畫預算 +業已編竣,所列180,000千元如數減列 +。 +4.大鵬灣國家風景區開發與管理1,140,790 +千元,較上年度增列355,345千元,包括 +: +(1)人員維持費28,357千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等427千元。 +(2)基本行政工作維持費7,433千元,較上 +年度減列購置辦公用文具等經費82千元 +。 +(3)恆春半島旅遊線計畫第1期總經費5,04 +2,900千元,分7年辦理,92至96年度已 +編列2,884,700千元,本年度續編第6年 +經費1,105,000千元,較上年度增列355 +,000千元。 +5.花東縱谷國家風景區開發與管理241,203 +千元,較上年度增列23,677千元,包括: +(1)人員維持費33,450千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等1,646千元。 +(2)基本行政工作維持費7,753千元,較上 +年度減列房屋建築養護等經費69千元。 +(3)花東旅遊線計畫第2期總經費830,000 +千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 +費200,000千元。 +(4)上年度花東旅遊線第1期計畫預算業已 +編竣,所列177,900千元如數減列。 +6.馬祖國家風景區開發與管理154,999千元 +,較上年度增列1,414千元,包括: +(1)人員維持費28,779千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等1,424千元。 +(2)基本行政工作維持費6,220千元,較上 +年度減列水電等經費10千元。 +(3)馬祖離島旅遊線計畫第2期總經費480, +000千元,分4年辦理,本年度編列第1 +年經費120,000千元。 +(4)上年度馬祖離島旅遊線第1期計畫預算 +業已編竣,所列120,000千元如數減列 +。 +7.日月潭國家風景區開發與管理467,792千 +元,較上年度增列121,897千元,包括: +(1)人員維持費36,211千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等1,719千元。 +(2)基本行政工作維持費11,581千元,較 +上年度增列斜屋頂補助等經費178千元 +。 +(3)日月潭旅遊線計畫第2期總經費1,578, +000千元,分4年辦理,本年度編列第1 +年經費420,000千元。 +(4)上年度日月潭旅遊線第1期計畫預算業 +已編竣,所列300,000千元如數減列。 +8.參山國家風景區開發與管理經費309,990 +千元,較上年度減列15,516千元,包括: +(1)人員維持費56,984千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等1,513千元。 +(2)基本行政工作維持費10,306千元,較 +上年度減列辦公器具養護費等29千元。 +(3)桃竹苗旅遊線計畫第2期總經費447,00 +0千元,分4年辦理,本年度編列第1年 +經費101,000千元。 +(4)脊樑山脈旅遊線計畫第2期總經費691, +000千元,分4年辦理,本年度編列第1 +年經費141,700千元。 +(5)上年度桃竹苗旅遊線第1期計畫預算業 +已編竣,所列118,000千元如數減列。 +(6)上年度脊樑山脈旅遊線第1期計畫預算 +業已編竣,所列141,700千元如數減列 +。 +9.阿里山國家風景區開發與管理318,262千 +元,較上年度減列71,619千元,包括: +(1)人員維持費40,082千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等1,951千元。 +(2)基本行政工作維持費8,180千元,較上 +年度減列牌照稅捐等經費70千元。 +(3)阿里山旅遊線計畫第2期總經費1,100, +000千元,分4年辦理,本年度編列第1 +年經費270,000千元。 +(4)上年度阿里山旅遊線第1期計畫預算業 +已編竣,所列343,500千元如數減列。 +10.茂林國家風景區開發與管理404,555千元 +,較上年度增列9,132千元,包括: +(1)人員維持費31,855千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等927千元。 +(2)基本行政工作維持費6,900千元,較上 +年度增列退休人員三節慰問金等經費5 +千元。 +(3)高屏山麓旅遊線計畫第2期總經費1,50 +0,000千元,分4年辦理,本年度編列第 +1年經費365,800千元。 +(4)上年度高屏山麓旅遊線第1期計畫預算 +業已編竣,所列357,600千元如數減列 +。 +11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理3 +18,422千元,較上年度增列11,609千元, +包括: +(1)人員維持費40,043千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等1,604千元。 +(2)基本行政工作維持費8,379千元,較上 +年度增列土地租金等經費5千元。 +(3)北部海岸旅遊線計畫第2期總經費1,17 +0,000千元,分4年辦理,本年度編列第 +1年經費270,000千元。 +(4)上年度北部海岸旅遊線第1期計畫預算 +業已編竣,所列260,000千元如數減列 +。 +12.雲嘉南濱海國家風景區開發與管理309,7 +95千元,較上年度增列16,697千元,包括 +: +(1)人員維持費34,534千元,較上年度減 +列員工福利互助結算金等138千元。 +(2)基本行政工作維持費8,410千元,較上 +年度減列水電等經費16千元。 +(3)雲嘉南旅遊線計畫第2期總經費1,355, +000千元,分4年辦理,本年度編列第1 +年經費266,851千元。 +(4)上年度雲嘉南旅遊線第1期計畫預算業 +已編竣,所列250,000千元如數減列。 +13.西拉雅國家風景區開發與管理239,142千 +元,較上年度增列62,556千元,包括: +(1)人員維持費21,672千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等2,570千元。 +(2)基本行政工作維持費7,470千元,較上 +年度減列水電等經費14千元。 +(3)雲嘉南旅遊線計畫第2期總經費1,140, +000千元,分4年辦理,本年度編列第1 +年經費210,000千元。 +(4)上年度雲嘉南旅遊線第1期計畫預算業 +已編竣,所列150,000千元如數減列。" +2008,5929319800,2008000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,5229512000,191472000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海洋領域科技發展計畫總經費265,966千 +元,分4年辦理,94至96年度已編列192,1 +42千元,本年度續編最後1年經費73,824 +千元,較上年度增列臺灣地區主要港口附 +近海域海氣象觀測調查及資料庫建立等研 +究經費825千元。 +2.運輸建設效能強化科技研發計畫總經費12 +0,000千元,分4年辦理,96年度已編列25 +,707千元,本年度續編第2年經費29,598 +千元,較上年度增列交通設施營運維護效 +能提升計畫等研究經費3,891千元。 +3.防災科技發展計畫總經費82,000千元,分 +4年辦理,96年度已編列17,676千元,本 +年度續編第2年經費17,520千元,較上年 +度減列近岸海象數值模擬及預警系統建立 +等研究經費156千元。 +4.智慧型運輸系統發展計畫總經費169,000 +千元,分4年辦理,96年度已編列36,432 +千元,本年度續編第2年經費40,130千元 +,較上年度增列動態交通資訊之技術開發 +與應用等研究經費3,698千元。 +5.無線射頻辨識(RFID)技術應用服務計畫 +總經費40,000千元,分4年辦理,96年度 +已編列6,640千元,本年度續編第2年經費 +9,500千元,較上年度增列航空貨運物流 +與保安之先導推動與驗證研究經費2,860 +千元。 +6.運輸部門能源領域科技研究發展計畫總經 +費63,000千元,分3年辦理,96年度已編 +列18,653千元,本年度續編第2年經費20, +900千元,較上年度增列溫室氣體資料之 +構建與盤查機制之建立等研究經費2,247 +千元。" +2008,5829510100,164556000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費135,320千元,較上年度減列 +職員1人及約聘人員1人之人事費1,867��� +元,增列員工薪俸晉級差額等1,715千元 +,計淨減152千元。 +2.基本行政工作維持費25,956千元,較上年 +度減列水電費等310千元。 +3.資訊管理3,280千元,較上年度減列資訊 +軟硬體設備費663千元。" +2008,5829511000,60085000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.運輸研究業務29,606千元,較上年度減列 +陸海空客運資訊中心城際與都市客運資訊 +整合建置等研究經費31,055千元。 +2.運輸部門中長程公共建設發展作業評估計 +畫總經費120,000千元,分5年辦理,96年 +度已編列14,149千元,本年度續編第2年 +經費21,729千元,較上年度增列計畫審議 +決策支援系統與整合資料庫建置等研究經 +費7,580千元。 +3.新增交通服務e網通-新六年計畫總經費 +60,000千元,分6年辦理,本年度編列第1 +年經費8,750千元。" +2008,5829512100,86543000,無細項,交通部主管,運輸研究所,港研中心管理業務,交通支出,14.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費78,962千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等882千元。 +2.港研中心管理業務7,581千元,較上年度 +減列房屋建築養護費77千元。" +2008,5829519800,788000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2008,5829710100,4365962000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,194,008千元,較上年度增 +列職員75人之人事費及員工薪俸晉級差額 +等經費38,808千元。 +2.基本行政工作維持費171,954千元,較上 +年度增列物品、雜項設備購置費及其他給 +與等8,073千元。" +2008,5829711000,2355886000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公路監理業務884,865千元,較上年度減 +列辦理核發汽、機車號牌及行照素證防偽 +業務等經費228,372千元。 +2.汽車技術訓練98,409千元,較上年度減列 +聘請專家學者及駕駛教練授課鐘點費等7, +118千元。 +3.資訊管理106,750千元,較上年度減列購 +置個人電腦等經費2,269千元。 +4.公路車輛機械管理230,446千元,較上年 +度減列監理及公路養護單位購置機械設備 +等經費2,582千元。 +5.公路養護行政219,727千元,較上年度減 +列各區工程處辦理省有土地移轉國有所需 +登記規費等經費79,735千元。 +6.提昇地方公共交通網計畫815,689千元, +較上年度減列規劃構建轉運中心及高乘載 +優先通行設施等經費682,359千元。" +2008,5829712000,25738142000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, +2008,5829719000,92923000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, +2008,5829719800,3262000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2008,9036010100,94060000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費 82,282千元,較上年度伸算 +增列員工薪俸晉級差額等經費 1,142千元 +。 +2.基本行政工作維持費 8,606千元,較上年 +度減列房屋建築修繕等經費 87千元。 +3.加強員工在職訓練 285千元,較上年度減 +少 15千元。 +4.協助推行政務提高管考功能 95千元,較 +上年度減列編印本會簡介及為民服務品質 +等相關資料經費 5千元。 +5.資訊管理 2,792千元,較上年度減列辦理 +資訊教育訓練及網頁設計等經費 176千元 +。" +2008,9036012000,18481000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動與蒙古族聚居地區之雙向交流 4,215 +千元,較上年度減列補助臺灣與蒙古族聚 +居地區各界人士互訪、研究及辦理各項交 +流活動等經費 1,179千元。 +2.在臺蒙胞聯繫與生活輔導 450千元,與上 +年度同。 +3.輔導蒙族青年接受教育 6,210千元,與上 +年度同。 +4.輔導蒙古青年來臺研習中華文化及中文 1 +,195千元,與上年度同。 +5.辦理蒙古與俄羅斯地區專業人才訓練及進 +修 6,411千元,較上年度減列專業研習訓 +練、受訓學員交通暨生活補助等經費 841 +千元。" +2008,9036013000,15335000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動與藏族聚居地區之雙向交流 4,637千 +元,較上年度減列辦理臺灣與藏族聚居地 +區西藏文化、學術或民族事務交流與推動 +工作等經費1,000千元。 +2.加強聯繫海外藏族團體暨輔導藏族青年接 +受教育 6,893千元,較上年度減列藏生學 +雜費及住宿費等 515千元。 +3.在臺藏胞聯繫與生活輔導暨國內西藏相關 +團體聯繫輔導 3,805千元,較上年度減列 +漢藏佛教文化交流研習活動及聯繫輔導西 +藏團體等經費 200千元。" +2008,9036017000,2649000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,推動蒙藏研究,邊政支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.舉辦蒙藏現況研討會 579千元,較上年度 +減列辦理學術研討會議等經費 83千元。 +2.鼓勵蒙藏研究及交流 428千元,較上年度 +減列學者交流互訪經費 11千元。 +3.培養國內蒙藏研究人才 300千元,與上年 +度同。 +4.強化蒙藏現況之研判 1,342千元,較上年 +度減列稿費等 103千元。" +2008,9036019000,1200000,交通及運輸設備,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般建築及設備,邊政支出,15.1.5.1, +2008,9036019800,594000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,15.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,5336015000,15857000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙藏文化業務,文化支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.發揮蒙藏文化中心社教功能 7,050千元, +較上年度減列蒙藏文化中心舉辦展出等經 +費 14千元。 +2.舉辦認識蒙藏藝文活動 5,960千元,與上 +年度同。 +3.輔導民間社團舉辦蒙藏文化教育活動 700 +千元,較上年度減列補助蒙藏團體辦理活 +動等經費 27千元。 +4.蒙藏文化深入民間推廣活動 2,147千元, +較上年度減列整編蒙古暨西藏檔案編輯印 +製等經費 248千元。" +2008,4139010100,355700000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費 302,561千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費 40,197千元,較上 +年度減列公務電話電傳等經費 3,166千元 +。 +3.資訊管理與維護經費 12,942千元,較上 +年度減列資訊設備保養維護等經費 987千 +元。" +2008,4139011000,132199000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費 33, +671千元,較上年度減列輔助僑社辦理聯 +繫活動等經費 2,628千元。 +2.召開僑務委員會議經費 17,750千元,較 +上年度增列擴大辦理全球僑務會議經費 1 +,512千元。 +3.舉辦僑務工作研討會及邀訪活動經費13,9 +75千元,較上年度減列辦理僑務工作研討 +會等經費 735千元。 +4.落實僑務工作增進溝通服務經費 32,334 +千元,較上年度減列輔助僑團辦理民主和 +平普世價值活動等經費 7,933千元。 +5.僑胞參與國家節慶與接待服務經費 34,46 +9千元,較上年度增列辦理海外僑胞回國 +參加總統、副總統就職典禮活動等經費 3 +,449千元。" +2008,4139012400,170658000,華僑文化社教及海外青年活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,16.1.3.1, +2008,4139012500,62718000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費 2,925 +千元,較上年度減列輔導印尼地區國語文 +能力不足僑生接受課輔及語文訓練等經費 + 2,393千元。 +2.在學僑生輔導與照顧經費 54,932千元, +較上年度減列辦理僑生傷病醫療保險等經 +費 210千元。 +3.畢業僑生聯繫與輔導經費 4,861千元,較 +上年度減列辦理海外留台同學會人員返國 +訪問及業務研討等經費 255千元。" +2008,4139012600,210403000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑通訊業務,僑務支出,16.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.發行宏觀周報及宏觀影音電子報經費 40, +756千元,較上年度減列製作專案資訊網 +頁等經費 11,078千元。 +2.辦理台灣宏觀影音頻道業務經費 169,647 +千元,與上年度同。" +2008,4139012700,59216000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海外華人經濟資訊彙編並鼓勵華僑回國投 +資經費 9,490千元,較上年度減列辦理華 +商經貿投資網頁維護等經費 915千元。 +2.培訓僑商經貿人才協���僑營企業發展經費 + 28,141千元,較上年度增列僑商企業經 +營研習活動等經費 184千元。 +3.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費 2 +1,585千元,較上年度減列輔助僑商組織 +辦理年會等相關經貿活動經費 1,441千元 +。" +2008,4139019800,12470000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5139012300,197321000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,16.1.8.1, +2008,5142010500,1263200000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,17.1.1,"本年度預算數1,263,200千元,係各榮民總 +醫院臨床教學研究經費,與上年度同。" +2008,5142010700,164911000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.退除役官兵就學獎助經費101,097千元, +較上年度減列榮民就學補助等經費17,200 +千元。 +2.榮民職業技術訓練經費63,814千元,較上 +年度增列委外辦理榮民職訓等作業經費1, +747千元。 +3.上年度辦理無職業榮民暨大陸及外籍配偶 +生活狀況調查預算業已編竣,所列30,100 +千元如數減列。" +2008,6142010400,9877801000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,17.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.榮民健康保險經費4,755,682千元,較上 +年度減列66,869千元。 +2.榮眷健康保險經費1,884,254千元,較上 +年度減列72,028千元。 +3.榮民健保部分負擔醫療經費3,237,865千 +元,較上年度增列481,698千元。" +2008,6242010900,735739000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,17.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費88,755千元,較上年 +度減列水電、房屋建築養護車輛及辦公器 +具養護費等9,721千元,增列通訊費、其 +他業務租金、稅捐、規費及設備投資等經 +費9,551千元,計淨減170千元。 +2.清寒榮民子女就學補助經費93,720千元, +較上年度減列1,655千元。 +3.志工服務照護榮民經費119,918千元,較 +上年度減列榮民志工服務作業及外訪補助 +費862千元。 +4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 +經費366,350千元,較上年度減列3,557千 +元。 +5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費66,9 +96千元,較上年度減列5,604千元。" +2008,6342010100,3548289000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,363,726千元,較上年度減 +列職員、技工、工友等47人之人事費46,6 +59千元,增列優惠存款差息補助及人事費 +不敷數等79,255千元,計淨增32,596千元 +。 +2.基本行政工作維持費98,755千元,較上年 +度減列營造英語環境、榮民文物陳展、員 +工健康檢查、車輛及辦公器具養護與本會 +各項設備汰購等經費22,505千元,增列通 +訊、保險、房屋建築養護費及設施機械設 +備維護等經費6,104千元,計淨減16,401 +千元。 +3.幹部在職及役男替代役訓練經費9,887千 +元,較上年度增列訓練作業經費573千元 +。 +4.辦理統計與資訊管理作業經費75,921千元 +,較上年度減列通訊費、資訊服務費及資 +訊服務軟硬體設備費等6,756千元。" +2008,6342010200,105843000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵輔導業務,福利服務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔導與管理7,785千元,較上年度減列榮 +民糾紛調處等輔導作業經費2,200千元。 +2.政令宣導與溝通54,000千元,較上年度減 +列榮光周刊印製及發行等經費1,000千元 +。 +3.文教宣慰與榮民節活動8,170千元,較上 +年度減列辦理活動等經費602千元。 +4.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談經費10,3 +19千元,較上年度減列外籍與大陸配偶生 +活照顧輔導及婚姻探討研究計畫等經費71 +0千元。 +5.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業經 +費6,320千元,較上年度減列遺產管理、 +遺骸整理及遷厝等經費1,372千元。 +6.海內外退伍軍人聯繫作業經費19,249千元 +,較上年度增列出國計畫及聯繫作業等經 +費1,111千元。" +2008,6342010300,2437520000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,17.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對榮民及特定醫療體系之補助1,860,809 +千元,較上年度減列補助各榮民醫院人事 +費545,441千元,增列補助各榮民醫院執 +行公共衛生政策及開辦公務病床養護作業 +費417,509千元,計淨減127,932千元。 +2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務317,94 +9千元,較上年度減列藥品衛材及病患服 +務員勞力外包等經費51,414千元。 +3.各級榮民醫院品質管理督導作業29,641千 +元,較上年度減列資訊服務費及傳染病房 +保養維修費等16,342千元,增列國外旅費 +及傳染病房整建等經費10,852千元,計淨 +減5,490千元。 +4.社區醫療服務及居家護理作業94,048千元 +,較上年度減列支援社區群體醫療補助等 +經費2,607千元。 +5.廢水廢棄物及環境保護作業20,773千元, +較上年度減列污水處理及廢棄物設備汰換 +等經費20,854千元。 +6.醫事人力培訓與專業教育訓練74,300千元 +,較上年度減列醫事人力訓練及公費生培 +育經費7,280千元。 +7.老人醫學研究發展經費40,000千元,較上 +年度減列14,962千元。" +2008,6342010600,47616000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,17.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.林區及各農場經營管理經費42,226千元, +較上年度減列森保處基本行政工作維持補 +助經費39,211千元。 +2.國家農場國土復育計畫經費5,390千元, +較上年度減列8,173千元。" +2008,6342010800,15979166000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,17.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費425,782千元,較上 +年度減列教育訓練、水電、物品、房屋建 +築養護及設施機械設備養護等經費32,245 +千元,增列稅捐及規費等經費13,692千元 +,計淨減18,553千元。 +2.就養榮民生活等經費15,504,838千元,較 +上年度減列沐浴、炊事燃料費及就養榮民 +生活費等279,624千元。 +3.就養榮民養護材料費22,195千元,較上年 +度減列805千元。 +4.就養榮民文康活動及住院年節慰問26,351 +千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 +經費249千元。" +2008,6342018100,0,國軍退除役官兵安置基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,非營業特種基金,福利服務支出,17.1.10.1, +2008,6342019000,182376000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,17.1.11.1, +2008,6342019800,60000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,17.1.12,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,7642019600,100800000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,17.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.官兵一次退除役給付4,277,859千元,較 +上年度減列一次退伍金等經費70,379千元 +。 +2.大陸已退來台軍官給付半俸61,363千元, +較上年度減列8,076千元。 +3.退休及贍養官兵薪給75,224,688千元,較 +上年度增列退休俸及生活補助費111,383 +千元。 +4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,806,62 +6千元,較上年度減列35,824千元。 +5.退休及贍養官兵眷屬各項補助18,860,750 +千元,較上年度減列眷屬實物代金、眷屬 +生活補助費及優惠存款利息差額補助等經 +費8,406千元。 +6.國軍單身退除役官兵宿舍服務與管理19,1 +12千元,較上年度增列2,326千元。 +7.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰 +問金5,000千元,與上年度同。 +8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金544, +602千元,較上年度增列10,976千元。" +2008,7742019700,45600000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,17.1.14,"本年度預算數45,600千元,係辦理退除業務 +作業經費,較上年度減列2,400千元。" +2008,5245010100,439052000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,一般行政,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費318,433千元,較上年度減列 +退休退職給付經費1,200千元,增列職員1 +人之人事費及員工薪俸晉級差額等經費2, +465千元,計淨增1,265千元��� +2.基本行政工作維持費18,017千元,較上年 +度增列水電費及辦公器具養護費等1,446 +千元。 +3.資訊管理經費76,027千元,較上年度增列 +電腦軟硬體維護費4,279千元及專題研究 +計畫補助管理系統更新等經費6,027千元 +,合共增列10,306千元。 +4.新增優質網路政府計畫之旗艦5企業e幫手 +計畫26,575千元。" +2008,5245012100,2022734000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.財團法人國家同步輻射研究中心之建立與 +發展經費50,000千元,較上年度減列捐贈 +該中心研究所需財產222,505千元。 +2.財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護 +經費1,162,110千元,較上年度減列加速 +器光源運轉維護與技術提升、科學實驗站 +運轉維護與建造、機電與溫控設施等經費 +118,901千元,增列光束線運轉維護與建 +造、基本行政運作安全管理、用戶推廣等 +經費176,716千元,計淨增57,815千元。 +3.台灣光子源同步加速器興建計畫,總經費 +6,885,680千元,除95年度由「行政院國 +家科學技術發展基金」支應100,000千元 +外,其餘分7年辦理,96年度已編列250,0 +00千元,本年度續編第2年經費810,624千 +元,較上年度增列560,624千元。" +2008,5245012200,5649902000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.財團法人國家實驗研究院之建立與發展經 +費1,139,003千元,較上年度減列捐贈財 +產727,015千元及院務運作經費2,882千元 +,合共減列729,897千元。 +2.太空科技發展經費1,404,975千元,較上 +年度減列遙測衛星計畫、自主發展微衛星 +計畫及國際科學研究計畫等經費203,858 +千元,增列次軌道科學實驗計畫經費46,3 +15千元,計淨減157,543千元。 +3.高速計算與通訊應用研究計畫756,376千 +元,較上年度減列高品質學術研究網路計 +畫等經費336,007千元,增列國際連網與 +合作計畫等經費127,760千元,計淨減208 +,247千元。 +4.晶片設計實作計畫246,279千元,較上年 +度增列IC晶片系統設計之研究環境、前瞻 +晶片及異質整合環境與技術等經費17,182 +千元。 +5.奈米元件研究與技術人才培育計畫479,60 +0千元,較上年度增列奈米級元件結構製 +造能力及線上檢測環境與核心設施營運等 +經費14,600千元。 +6.地震工程之運作及發展經費234,608千元 +,較上年度增列隔震元件研發測試服務平 +台及振動台控制器等經費9,023千元。 +7.建構全國實驗動物資源服務中心經費284, +342千元,較上年度減列南科中心工程經 +費294,000千元,增列南科中心營運及新 +竹中心規劃等經費103,801千元,計淨減1 +90,199千元。 +8.科技政策研究與資訊服務經費221,500千 +元,較上年度減列資訊設備及書刊等經費 +8,500千元。 +9.精密儀器發展計畫299,520千元,較上年 +度增列機載高光譜航拍平台及精密儀器研 +究發展等經費11,520千元。 +10.強化災害防救科技研發與落實計畫140,4 +76千元,較上年度減列防救災研發成果落 +實應用推廣經費8,242千元。 +11.海洋研究船新建計畫,總經費1,643,915 +千元,除95年度由「行政院國家科學技術 +發展基金」支應30,000千元外,其餘分3 +年辦理,96年度已編列644,150千元,本 +年度續編第2年經費199,223千元,較上年 +度減列444,927千元。 +12.新增海洋科技發展計畫197,500千元。 +13.新增國家颱風洪水研究中心籌設規劃計 +畫46,500千元。" +2008,5245018100,27643180000,國家科學技術發展基金,國家科學委員會主管,國家科學委員會,非營業特種基金,科學支出,18.1.4.1, +2008,5245019800,1510000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,第一預備金,科學支出,18.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2008,5145101100,349805000,行政管理,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,18.2.1.1, +2008,5245100100,269449000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費250,114千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等12,701千元。 +2.基本行政工作維持費19,335千元,較上年 +度減列水電費及通訊費等852千元。" +2008,5245101000,118199000,綜合企劃,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.2.3.1, +2008,5245101500,238163000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,18.2.4,"本年度預算數238,163千元,較上年度減列 +臨時人員酬金17,832千元、園區公共設施及 +景觀工程等經費734,742千元,增列水電費 +及機電設施維護費等14,989千元、營運管理 +中心及生技標準廠房等工程經費35,000千元 +,計淨減702,585千元。" +2008,5245108100,322596000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.2.5.1, +2008,5245109800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,5145201100,496862000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費167,470千元,較上年度增列 +教職員、工友等人事費及員工薪俸晉級差 +額等經費34,609千元。 +2.基本行政工作維持16,304千元,較上年度 +增列校園保全、辦公房舍修繕費及設備費 +等8,179千元。 +3.教學訓輔業務313,088千元,較上年度增 +列高中部學生課桌椅及圖書館書籍等經費 +12,001元,及新增國立南科國際實驗高級 +中學校舍新建工程計畫,總經費760,000 +千元,分年辦理,本年度編列第1年經費2 +98,253千元,合共增列310,254千元。" +2008,5245200100,200285000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費156,630千元,較上年度增列 +聘用2人之人事費及員工薪俸晉級差額等 +經費7,589千元。 +2.基本行政工作維持費43,655千元,較上年 +度減列通訊費等2,735千元,增列辦公室 +清潔等經費3,089千元,計淨增354千元。" +2008,5245201000,44477000,綜合企劃,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.3.3.1, +2008,5245208100,615576000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.3.4.1, +2008,5245209800,1442000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2008,5245300100,153752000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,一般行政,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費128,303千元,較上年度增列 +職員30人之人事費30,687千元、員工薪俸 +晉級差額及退休離職儲金等經費1,350千 +元,合共增列32,037千元。 +2.基本行政工作維持費25,449千元,較上年 +度減列國內旅費411千元,增列水電費及 +辦公室清潔等經費4,156千元、購置首長 +座車1輛及辦公室設備經費等854千元,計 +淨增4,599千元。" +2008,5245301000,68932000,投資推廣,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,園區業務推展,科學支出,18.4.2.1, +2008,5245308100,1881684000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,非營業特種基金,科學支出,18.4.3.1, +2008,5245309800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,第一預備金,科學支出,18.4.4,本年度編列第一預備金如列數。 +2008,5248010100,308651000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費281,654千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費20,654千元,較上年 +度減列公文影像轉檔及辦公大樓清潔維護 +等經費1,295千元。 +3.規劃及管理電腦系統經費6,343千元,較 +上年度減列資訊系統委辦費等529千元。" +2008,5248011000,28011000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,19.1.2.1, +2008,5248019800,600000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,19.1.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,7148100100,51911000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費47,600千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及全民健保保險費補助等 +經費168千元。 +2.基本行政工作維持費4,311千元,較上年 +度減列通訊、車輛養護及房屋建築養護等 +經費364千元。" +2008,7148101000,600000,天然游離輻射偵測,原子能委員會主管,輻射偵���中心,環境輻射偵測,環境保護支出,19.2.2.1, +2008,7148109800,100000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,19.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,7148200100,60596000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,265千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費3,010千元,較上年 +度增列購置輻射偵檢儀器等經費484千元 +。 +3.規劃及管理電腦系統321千元,較上年度 +減列資訊設備維護等經費29千元。" +2008,7148201000,3353000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,19.3.2.1, +2008,7148209000,0,交通及運輸設備,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般建築及設備,環境保護支出,19.3.3.1, +2008,7148209800,100000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,19.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5248300100,1347593000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,313,725千元,較上年度增 +列聘用人員待遇、員工休假補助費、不休 +假加班費等經費16,271千元。 +2.基本行政工作維持費33,868千元,與上年 +度同。" +2008,5248301200,24720000,綜合計畫,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技計畫管考、設施運轉維護及安全,科學支出,19.4.2.1, +2008,5248302100,138752000,輻射應用科技研究,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,19.4.3.1, +2008,5248303000,128690000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣核能技術應用,科學支出,19.4.4,"本年度預算數128,690千元,係辦理推廣核 +能技術應用經費,以服務收入支應,與上年 +度同。" +2008,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2008,5251011200,728326000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業生物技術研發經費251,578千元,較 +上年度增列農業關鍵性生物技術研發等經 +費29,729千元。 +2.畜牧業科技研發經費55,797千元,較上年 +度增列生醫產業用畜禽動物供應體系之建 +立等經費19,711千元。 +3.食品科技研發經費42,235千元,較上年度 +減列開發食品新穎加工技術等經費3,098 +千元。 +4.農業科技研發經費21,348千元,較上年度 +減列國際農業科技合作等經費3,274千元 +。 +5.農業產業發展政策研究經費23,161千元, +較上年度減列促進農地資源永續利用與管 +理之研究等經費4,031千元。 +6.農業創新與推廣管理研究經費16,061千元 +,較上年度減列創新農業推廣制度及人力 +資源發展之研究等經費2,296千元。 +7.林業科技研發經費10,279千元,較上年度 +減列應用遙測技術於森林資源調查等經費 +2,772千元。 +8.農業電子化經費85,147千元,較上年度減 +列RFID與二維條碼應用於農業之研究等經 +費9,430千元。 +9.農漁牧產業自動化經費7,237千元,較上 +年度減列畜牧生產自動化等經費842千元 +。 +10.農業環境科技研發經費5,393千元,較上 +年度減列減廢與資源回收再利用研究等經 +費1,133千元。 +11.加強生物多樣性及資源保育利用研究經 +費11,457千元,較上年度減列農田水利生 +態工程之研發等經費1,890千元。 +12.加強水資源利用研究經費9,625千元,較 +上年度減列加強農業水利科技研究發展等 +經費1,434千元。 +13.農業科技管理經費189,008千元,較上年 +度減列農業科技研發成果管理及應用等經 +費17,837千元。" +2008,5651010100,606703000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費519,220千元,較上年度減列 +技工2人之人事費1,134千元,增列員工薪 +俸晉級差額、技工退職金及退休離職儲金 +等12,716千元,計淨增11,582千元。 +2.基本行政工作維持費85,043千元,較上年 +度減列物品及汰購首長、副首長座車各1 +輛等經費5,098千元。 +3.農業法規管理及訴願審議經費2,440千元 +,較上年度減列資訊軟硬體設備費等259 +千元。" +2008,5651011000,2282212000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,20.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費420,650千元,較上年度增 +列建構新農業高���加價值體系等經費50,3 +74千元。 +2.科技管理經費31,936千元,較上年度減列 +推動農業科技研發成果運用及培訓跨領域 +科技管理人才等經費3,734千元。 +3.農田水利管理經費52,134千元,較上年度 +增列農業使用水水源保育與回饋費補助等 +經費12,799千元。 +4.畜牧管理經費417,639千元,較上年度減 +列輔導家畜產業永續經營等經費26,736千 +元。 +5.輔導推廣經費970,411千元,較上年度減 +列建構優質農業推廣體系等經費167,630 +千元。 +6.國際農業諮商與合作經費265,570千元, +較上年度減列雙邊諮商協議及國際合作等 +經費952千元。 +7.農業統計調查經費36,500千元,較上年度 +減列畜牧調查統計等經費4,793千元。 +8.農業生物技術園區管理經費87,372千元, +較上年度增列管理中心之電費、清潔、保 +全及設施維護等經費6,986千元。" +2008,5651011100,17236569000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動農業經營企業化營造優質產銷環境經 +費80,550千元,較上年度減列產業價值鏈 +諮詢輔導、工具書編輯製作及教育訓練等 +經費15,450千元。 +2.加強臺灣優良農產品管理經費29,580千元 +,較上年度減列CAS優良農產品推廣工作 +及各式展售促銷活動等經費5,751千元。 +3.農田水利會營運改善計畫經費580,910千 +元,較上年度增列補助農田水利會加強營 +運改善等經費80,910千元。 +4.臺灣蘭花生物科技園區總經費2,060,000 +千元,分7年辦理,除92至96年度已編列1 +,502,000千元外,本年度續編第6年經費2 +50,000千元,較上年度減列97,000千元。 +5.嘉義香草藥草生物科技園區總經費1,500, +000千元,分4年辦理,除94至96年度已編 +列1,021,100千元外,本年度續編最後1年 +經費478,900千元,較上年度減列212,200 +千元。 +6.加強農田水利建設經費3,197,191千元, +較上年度減列農田水利設施興辦及更新改 +善等經費309,876千元。其中雲林縣境高 +鐵沿線3公里寬範圍內公有合法水井封移 +實施計畫總經費363,950千元,分4年辦理 +,除94至96年度已編列257,430千元外, +本年度續編最後1年經費106,520千元,較 +上年度減列24,740千元。 +7.鄉村新風貌經費607,000千元,與上年度 +同。 +8.屏東農業生物技術園區總經費8,300,000 +千元,分年辦理,除92至96年度已編列4, +422,245千元外,本年度續編第6年經費94 +5,000千元,較上年度減列411,690千元。 +9.補助農業發展基金經費9,882,231千元, +較上年度增列農業貸款利息差額補貼等經 +費345,526千元。 +10.補助農業天然災害救助基金經費1,085,7 +78千元,與上年度同。 +11.新增地區性農業建設與發展經費45,000 +千元。 +12.新增國土資訊系統整體建置經費12,000 +千元。 +13.新增建構優質農業資訊服務體系經費42, +429千元。 +14.上年度辦理推動地區農業整體發展示範 +計畫預算業已編竣,所列116,140千元如 +數減列。 +15.上年度辦理國家花卉園區預算業已編竣 +,所列95,000千元如數減列。" +2008,5651018100,557000000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,20.1.5.1, +2008,5651019800,59835000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,20.1.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2008,6351012400,50028359000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼及國民年金,福利服務支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.執行老年農民福利津貼及國民年金核發業 +務經費32,989千元,較上年度增列委辦費 +1,787千元。 +2.發放老年農民福利津貼及國民年金經費49 +,995,370千元,較上年度核實增列8,460, +000千元。" +2008,5251021300,88789000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,20.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.林業科技研發經費49,524千元,較上年度 +減列森林永續經營與環境正義之政策研擬 +等經費5,226千元。 +2.加強生物多樣性及資源保育利用研究經費 +39,265千元,較上年度增列生物多樣性監 +測等經費9,177千元。" +2008,5651020100,2395199000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,128,199千元,較上年度減 +列員工退休離職儲金等4,224千元。 +2.基本行政工作維持費267,000千元,較上 +年度減列房屋修繕及整建工程等經費28,5 +20千元。" +2008,5651021000,283639000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.林業文化園區經費20,000千元,較上年度 +減列製材廠災後清理等經費20,000千元。 +2.野生物保育經費263,639千元,較上年度 +增列野生動植物調查研究及經營管理等經 +費13,675千元。" +2008,5651021100,5689285000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林生態系經營經費387,720千元,較上 +年度增列林業文化資產古蹟歷史建築再利 +用等經費113,720千元。 +2.林地與森林保護經費213,315千元,較上 +年度減列區外保安林地籍登記及林業推廣 +等經費26,285千元。 +3.棲地保育經費190,615千元,較上年度減 +列辦理保護區及社區林業活動等經費3,18 +5千元。 +4.厚植森林資源經費1,540,905千元,較上 +年度增列公私有林經營輔導等經費64,715 +千元。 +5.國有林治理與復育經費844,765千元,較 +上年度增列林道邊坡穩定工程等經費5,56 +5千元。 +6.生態旅遊系統建置發展經費690,940千元 +,較上年度增列阿里山入口意象等經費40 +,440千元。 +7.國土復育策略方案暨行動計畫經費932,02 +5千元,較上年度減列劣化地復育等經費6 +7,975千元。 +8.補助林務發展及造林基金經費889,000千 +元,較上年度增列辦理獎勵造林、檢測及 +查核等經費788,000千元,係配合立法院 +審議96年度中央政府總預算案附屬單位預 +算所作決議,由投資經費調整改列補助經 +費。" +2008,5651028100,0,農業特別收入基金,農業委員會主管,林務局,非營業特種基金,農業支出,20.2.5.1, +2008,5651029800,4000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,20.2.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5251031000,24243000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.集水區治理與生態工法研究經費13,433千 +元,較上年度減列山坡地及農業生態工程 +之研究等經費2,840千元。 +2.坡地管理監測及防災應變研究經費4,000 +千元,較上年度減列土石流警戒技術整合 +應用之研究經費1,436千元。 +3.農村景觀及人力培訓研究經費6,810千元 +,與上年度同。" +2008,5651030100,582998000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費487,713千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費2,032千元。 +2.基本行政工作維持費27,900千元,較上年 +度減列物品及資訊軟硬體設備費等4,305 +千元。 +3.坡地水土資源管理經費67,385千元,較上 +年度減列農村地區環境景觀改善等經費57 +,415千元。" +2008,5651031000,2523720000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,20.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強山坡地水土保持經費1,216,516千元 +,較上年度增列治山防災等經費2,389千 +元。 +2.營造農村新風貌經費926,653千元,較上 +年度減列改進鄉村環境品質等經費10,586 +千元。 +3.國土復育策略方案暨行動計畫經費380,55 +1千元,較上年度增列山坡地超限利用改 +正及植生復育等經費98,046千元。" +2008,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,5251041000,447277000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物品種改良與蒐集經費121,055千元, +較上年度增列建立無性繁殖作物花粉及野 +生果樹種原之收集保存與利用等經費1,76 +4千元。 +2.作物栽培及採後處理技術研究經費126,18 +3千元,較上年度減列開發重點國產花卉 +、水果產銷技術及提升外銷競爭力之研究 +等經費24,026千元。 +3.植物保護技術研究經費67,674千元,較上 +年度減列重要外銷園藝作物疫病蟲害調查 +經費1千元。 +4.農業生物技術研究經費68,488千元,較上 +年度增列建立基因轉殖蘭花遺傳性狀評估 +體系等經費4,929千元。 +5.農業技術服務經費63,877千元,較上年度 +增列建構作物優質生產之知識整合平台等 +經費20,188千元。" +2008,5651040100,547834000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費445,725千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及技工退職金��14,391 +千元。 +2.基本行政工作維持費102,109千元,較上 +年度增列嘉義、鳳山分所與花卉中心公共 +安全及設施改善工程等經費20,509千元。" +2008,5651041100,55475000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,20.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土資訊系統經費36,255千元,較上年度 +增列台灣土壤資源資訊及農業地區土地覆 +蓋資料庫建置等經費31,555千元。 +2.新增農業行動化雙向加值服務經費13,335 +千元。 +3.新增建構安全飲食生活U化服務基礎經費5 +,885千元。" +2008,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,20.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,5251051000,211467000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,20.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.林業領域科技試驗研究經費118,660千元 +,較上年度增列健全森林碳管理等經費57 +0千元。 +2.生物多樣性領域科技試驗研究經費54,446 +千元,較上年度增列野生生物保育之研究 +等經費2,928千元。 +3.E化領域科技試驗研究經費22,009千元, +較上年度增列推動農業知識管理加值應用 +等經費7,440千元。 +4.農業領域科技試驗研究經費840千元,較 +上年度減列科技人才培育及國際合作等經 +費1,217千元。 +5.生物技術領域科技試驗研究經費15,512千 +元,較上年度增列植物種苗關鍵生物技術 +之研發等經費1,366千元。" +2008,5651050100,370488000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,20.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費286,387千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費13,734千元。 +2.基本行政工作維持費79,959千元,較上年 +度減列物品等經費2,028千元。 +3.解說教育與推廣經費4,142千元,較上年 +度增列其他業務租金等304千元。" +2008,5651052000,178727000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,20.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.試驗林生態系示範經營經費65,702千元, +較上年度減列森林生態保育館新建工程等 +經費3,906千元。 +2.林道及聯外道路維護整建經費13,850千元 +,較上年度增列各試驗林區之林道整修工 +程等經費3,850千元。 +3.新增國家植物園建設經費88,310千元。 +4.新增長期生態研究基礎資料庫整合經費6, +950千元。 +5.新增RFID應用於台灣林木種源管理之研究 +經費3,915千元。" +2008,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,20.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,5251061200,209108000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,20.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海洋漁業資源調查與研究經費39,983千元 +,較上年度減列台灣周邊海域漁場環境監 +測等經費10,630千元。 +2.水產養殖技術研究經費15,206千元,較上 +年度增列台灣重要養殖魚貝類之抗病基因 +研究等經費5,088千元。 +3.水產物之處理與加工研究經費16,996千元 +,較上年度增列海蟑螂機能成分之萃取與 +應用研究等經費4,777千元。 +4.水產資訊整合與運用研究經費11,653千元 +,較上年度增列強化水產數位內容及履歷 +規範之建立與研究等經費1,848千元。 +5.淡水生物養殖研究經費21,010千元,較上 +年度增列竹炭對養殖環境改善之效果研究 +等經費714千元。 +6.海水生物養殖研究經費21,653千元,較上 +年度減列基因轉殖水產生物田間隔離試驗 +設施等經費31,310千元。 +7.沿近海資源調查與研究經費14,734千元, +較上年度減列秋刀魚水溶性及脂溶性機能 +食品之開發等經費1,685千元。 +8.水產生物技術研究經費31,801千元,較上 +年度增列鹹水魚塭生態養殖系統整合之研 +究等經費2,886千元。 +9.東部海洋生物資源研究經費15,051千元, +較上年度減列台灣東部海域鰹魚及鮪類小 +型魚資源調查與評估等經費912千元。 +10.澎湖海洋生物資源研究經費21,021千元 +,較上年度增列硨磲貝之種貝培育技術及 +應用等經費1,695千元。" +2008,5651060100,525805000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,20.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費305,926千元,較上年度減列 +考績獎金及工友1人、技工1人、駕駛3人 +之人事費等3,205千元。 +2.基本行政工作維持費57,629千元,較上年 +度減列澎湖海洋生物研究中心興建管理大 +樓等��費24,170千元。 +3.漁業試驗船新建計畫總經費200,000千元 +,分2年辦理,除96年度已編列37,750千 +元外,本年度續編最後1年經費162,250千 +元,較上年度增列124,500千元。" +2008,5651061100,120000000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,國家水產生物種原庫,農業支出,20.6.3,"籌建國家水產生物種原庫─台東支庫計畫總 +經費990,000千元,分8年辦理,除95至96年 +度已編列50,200千元外,本年度續編第3年 +經費120,000千元,較上年度增列85,000千 +元。" +2008,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,20.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,5251071000,285332000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,20.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.畜產科學研究經費183,731千元,較上年 +度增列飼料安全與資源研發、畜產品加值 +利用技術開發等經費26,434千元。 +2.畜產技術研究經費101,601千元,較上年 +度增列生醫產業用畜禽動物供應體系之建 +立與RFID及二維條碼應用於安全畜產品等 +經費27,766千元。" +2008,5651070100,405597000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,20.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費366,613千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費9,111千元。 +2.基本行政工作維持費38,984千元,較上年 +度增列水電費等368千元。" +2008,5651072000,139542000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,科技基礎建設,農業支出,20.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技研發基礎設施建設總經費597,445千 +元,分8年辦理,除90至96年度已編列465 +,845千元外,本年度續編最後1年經費131 +,600千元,較上年度增列39,600千元。 +2.新增無線射頻辨識技術於畜禽生產管理之 +應用經費7,942千元。" +2008,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,20.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,5251081200,238670000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,20.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 +發經費145,362千元,較上年度增列研究 +試驗用物品等經費7,797千元。 +2.動物用藥品檢定技術研發經費93,308千元 +,較上年度增列實驗室水電費等7,160千 +元。" +2008,5651080100,169302000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,20.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費113,199千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費3,940千元。 +2.基本行政工作維持費53,239千元,較上年 +度減列興建獸醫防疫技術展示中心等經費 +11,219千元。 +3.新增動物用藥品檢定資訊系統開發經費2, +864千元。" +2008,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,20.8.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5251091000,184189000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,20.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.殘毒管制研究經費45,855千元,較上年度 +增列外銷農產品農藥殘留快速篩檢技術研 +究等經費5,931千元。 +2.應用毒理研究經費26,042千元,較上年度 +增列野鼠防治、重要害蟲誘引資材及相關 +田野技術研究等經費172千元。 +3.農藥化學研究經費19,413千元,較上年度 +減列農藥產製技術研究及安全農藥產品開 +發等經費49千元。 +4.生物藥劑研究經費31,785千元,較上年度 +增列安全農業產業化平台之規劃等經費98 +6千元。 +5.農藥應用研究經費21,453千元,較上年度 +減列植物病原微生物之遺傳多樣性調查等 +經費888千元。 +6.公害防治研究經費21,974千元,較上年度 +增列建立以青萍為水污染指標生物及細胞 +反應檢測戴奧辛之運作體系等經費3,188 +千元。 +7.技術服務與輔導研究經費17,667千元,較 +上年度增列農業產業知識管理加值系統建 +置等經費98千元。" +2008,5651090100,141090000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,20.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費128,965千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費2,429千元。 +2.基本行政工作維持費12,125千元,較上年 +度減列自動化採購作業系統開發等經費22 +8千元。" +2008,5651092000,30341000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢��及登記管理,農業支出,20.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費19,742千 +元,較上年度減列戴奧辛微量化學檢驗實 +驗室建立等經費4,622千元。 +2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費2,773 +千元,較上年度減列建置實驗工廠等經費 +2,151千元。 +3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 +費1,578千元,較上年度減列不斷電系統 +整合規劃建置等經費763千元。 +4.新增RFID於農產品藥物殘留檢測管理之應 +用經費6,248千元。" +2008,5651099800,97000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,20.9.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5251101000,100000000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,20.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.特有動物保育研究經費26,151千元,較上 +年度減列野生動物遺傳物質收藏及移地備 +份交換系統之建立等經費2,261千元。 +2.特有植物保育研究經費27,853千元,較上 +年度增列建構全國生物物種多樣性指標系 +統─植物紅皮書等經費394千元。 +3.特殊生態系保育研究經費15,690千元,較 +上年度增列河川棲地評估與生物環境限制 +因子之研究等經費5,472千元。 +4.野生物資源管理研究經費11,881千元,較 +上年度增列台灣山毛櫸族群遺傳結構分析 +及其更新情形之研究等經費3,624千元。 +5.生態教育推廣研究經費11,689千元,較上 +年度減列農村自然資源保育推廣之研究等 +經費653千元。 +6.試驗站經營研究經費6,736千元,較上年 +度減列試驗站生物資源監測等經費2,292 +千元。" +2008,5651100100,192759000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,20.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費130,962千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費1,755千元。 +2.基本行政工作維持費61,797千元,較上年 +度減列地下道工程等經費22,319千元,增 +列生物多樣性國土地理資訊系統及保育教 +育館營運等經費36,889千元,計淨增14,5 +70千元。" +2008,5651109800,100000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,20.10.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5251111000,71206000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,20.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.茶作技術改良經費31,517千元,較上年度 +增列茶樹育種快速選拔指標鑑定方法之研 +究等經費1,974千元。 +2.茶葉加工技術之試驗研究經費16,894千元 +,較上年度減列茶葉加工產品創新技術之 +研究等經費775千元。 +3.茶業機械試驗研究經費4,060千元,較上 +年度減列茶園機械試驗研究等經費35千元 +。 +4.茶業推廣與輔導經費8,248千元,較上年 +度減列優質安全茶葉產銷價值鏈資訊系統 +之開發等經費1,590千元。 +5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費10,487千 +元,較上年度減列茶葉安全管理模式之建 +立等經費1,214千元。" +2008,5651110100,157290000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,20.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費142,032千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等5,19 +0千元。 +2.基本行政工作維持費15,258千元,較上年 +度增列茶園圍籬工程等經費1,314千元。" +2008,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,20.11.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5251121000,63811000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,20.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.種苗經營試驗與改良經費5,721千元,較 +上年度減列多元處理促進蔬菜種子活力研 +究等經費222千元。 +2.品種改良研究經費11,149千元,較上年度 +減列蔬菜品種改良等經費1,606千元。 +3.繁殖技術研發應用經費15,930千元,較上 +年度減列臺灣觀賞與特用植物保育利用研 +究等經費469千元。 +4.生物技術開發與應用經費19,510千元,較 +上年度增列蝴蝶蘭之技術提升等經費2,41 +4千元。 +5.技術服務推廣經費3,880千元,較上年度 +增列創新農業人力之研究等經費78千元。 +6.農場經營及種苗量產研究經費2,766千元 +,較上年度增列作物種原保存利用等經費 +86千元。 +7.熱帶園藝作物試驗研究經費4,855千元, +較上年度減列作物病蟲害防治用藥調���及 +研析等經費28千元。" +2008,5651120100,150204000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,20.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費109,981千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等3,47 +8千元。 +2.基本行政工作維持費38,249千元,較上年 +度減列改善農場土壤理化性質經費1,680 +千元,增列試驗田區休閒期景觀綠肥種植 +展示及噴灌系統改善等經費6,300千元, +計淨增4,620千元。 +3.新增建構安全飲食生活U化服務基礎經費1 +,974千元。" +2008,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,20.12.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,5251131200,83339000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物育種及栽培利用技術研發經費45,100 +千元,較上年度減列高品質山藥採後處理 +及水稻桃園3號肥培管理等經費1,694千元 +。 +2.作物生產環境技術研發經費20,604千元, +較上年度減列蔬菜採收後搬運清洗系統研 +究及金針菇廢棄物利用等經費266千元。 +3.農業推廣與農民輔導研究經費7,909千元 +,較上年度減列柑橘行銷策略改進等經費 +1,049千元。 +4.生物技術及遺傳資源與多樣性經費9,726 +千元,較上年度增列桃園地區遺傳資源收 +集利用及蝴蝶蘭種苗量產技術研究等經費 +520千元。" +2008,5651130100,148510000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,20.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費124,589千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費2,163千元。 +2.基本行政工作維持費22,364千元,較上年 +度減列蓄水池興建工程等經費2,174千元 +。 +3.新品種新技術推廣及產銷輔導經費1,557 +千元,較上年度增列產銷輔導推廣等經費 +527千元。" +2008,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.13.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,5251141000,35078000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技研發經費16,390千元,較上年度 +減列有機作物栽培技術及資材開發之研究 +等經費3,758千元。 +2.農業政策研究經費4,573千元,較上年度 +增列苗栗地區產銷履歷推廣之研究等經費 +12千元。 +3.防疫檢疫科技研發經費14,115千元,較上 +年度增列動植物有害生物防疫技術之研發 +等經費3,926千元。" +2008,5651140100,123985000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,20.14.2,"本年度預算數內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費91,658千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費9,335千元。 +2.基本行政工作維持費27,518千元,較上年 +度增列實驗室、試驗田相關設施增建及員 +工宿舍供水改善工程等經費11,150千元。 +3.新增建構倉儲管理應用服務經費4,809千 +元。" +2008,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.14.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,5251151000,130542000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費71,156千元,較上年度 +增列提升蘭花種苗量產效率與建構產業商 +品化技術平台等經費338千元。 +2.作物環境研究經費39,739千元,較上年度 +減列苕子疫病蟲害管理模式之建立等經費 +5,359千元。 +3.作物推廣研究經費13,741千元,較上年度 +減列台中地區經營不善休閒農場之輔導等 +經費693千元。 +4.坡地農業研究經費5,906千元,較上年度 +減列建構優質國蘭外銷產銷體系之研究等 +經費1,263千元。" +2008,5651150100,145312000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,20.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費123,266千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、全民健保保險費補助 +等經費4,292千元。 +2.基本行政工作維持費21,716千元,較上年 +度增列網路設備與傳輸線路更新等經費28 +0千元。 +3.新增農業視訊及產業發展之推動經費330 +千元。" +2008,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.15.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,5251161000,103176000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改���場,農作物改良,科學支出,20.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費29,485千元,較上年度 +減列強化農業科技園區研發及農企業技術 +提升等經費10,469千元。 +2.作物環境研究經費33,832千元,較上年度 +增列建構農產品安全管理資訊應用體系等 +經費198千元。 +3.農業推廣研究經費10,450千元,較上年度 +增列創新農業推廣制度及人力資源發展之 +研究等經費318千元。 +4.分場農業試驗研究經費29,409千元,較上 +年度增列建構農業知識行動化服務體系等 +經費3,991千元。" +2008,5651160100,171495000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,20.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費137,105千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民 +健保保險費補助等經費2,334千元。 +2.基本行政工作維持費33,202千元,較上年 +度減列分場辦公廳舍電路及設施維護等經 +費336千元。 +3.農業經營輔導經費866千元,較上年度減 +列產銷輔導推廣等經費83千元。 +4.新增農業技術視訊諮詢服務經費322千元 +。" +2008,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.16.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,5251171000,89956000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農園作物經費43,209千元,較上年度減列 +雜糧作物育種及生產技術改良等經費1,16 +6千元。 +2.作物環境經費17,849千元,較上年度增列 +開發作物施肥新技術等經費1,133千元。 +3.農業推廣經費7,103千元,較上年度減列 +農業推廣教育及輔導等經費153千元。 +4.旗南作物經費14,046千元,較上年度減列 +蔬菜品種改良、栽培技術改進及採收處理 +應用等經費1,820千元。 +5.澎湖作物經費7,749千元,較上年度增列 +新興花卉品種選育、栽培技術改進及多樣 +化利用之研究等經費2,195千元。" +2008,5651170100,133847000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,20.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費94,908千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費632千元。 +2.基本行政工作維持費37,523千元,較上年 +度增列有機堆肥場等經費4,625千元。 +3.農業經營輔導經費1,416千元,較上年度 +減列產銷輔導等經費54千元。" +2008,5651179800,200000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.17.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,5251181000,80919000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費28,605千元,較上年度 +減列作物育種、生產及採收後處理技術改 +良等經費2,519千元。 +2.作物環境研究經費21,150千元,較上年度 +增列農業資材科技研發等經費1,827千元 +。 +3.農業推廣研究經費13,265千元,較上年度 +減列農業推廣體系及人力資源之研究等經 +費835千元。 +4.分場農業試驗研究經費17,899千元,較上 +年度減列果樹產業體質之改進等經費152 +千元。" +2008,5651180100,109357000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,20.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費89,043千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等4,286 +千元。 +2.基本行政工作維持費18,764千元,較上年 +度增列場區遷建先期規劃費、消耗性物品 +及雜項設備等經費5,089千元。 +3.農業經營輔導經費1,550千元,與上年度 +同。" +2008,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.18.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,5251191000,55045000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費25,063千元,較上年度 +增列本土香藥草植物遺傳資源栽培管理及 +開發利用之研究等經費1,995千元。 +2.作物環境研究經費16,623千元,較上年度 +增列鳳梨釋迦分級包裝一貫機械之研製改 +良等經費194千元。 +3.農業推廣研究經費3,638千元,較上年度 +減列臺東區休閒農業經營管理策略之研究 +等經費515千元。 +4.果園管理研究經費9,721千元,較上年度 +增列果樹品種改良、栽培技術改進與採後 +處理應用等經費145千元。" +2008,5651190100,91388000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,20.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費73,556千元,較上年度減列技 +工1人之人事費378千元,增列員工薪俸晉 +級差額等經費1,074千元,計淨增696千元 +。 +2.基本行政工作維持費16,357千元,較上年 +度減列駁崁及圍籬整建工程等經費5,585 +千元,增列辦公廳舍改建工程等經費8,42 +9千元,計淨增2,844千元。 +3.農業經營輔導經費475千元,較上年度減 +列產銷推廣等經費475千元。 +4.新增發展溫控精緻農業經費1,000千元。" +2008,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.19.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,5251201200,147418000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,20.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.生物技術在水產養殖之應用經費4,193千 +元,較上年度減列水產養殖關鍵生物技術 +之研究經費740千元。 +2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費16 +,077千元,較上年度增列無用藥養殖技術 +開發研究等經費371千元。 +3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費78 +,449千元,較上年度減列海洋漁獲衛生安 +全與永續利用制度研究等經費877千元。 +4.水產品加工及品質安全檢測經費10,986千 +元,較上年度減列水產品可控風險及需求 +導向之研究等經費549千元。 +5.漁業經貿政策及制度研究經費11,360千元 +,較上年度增列臺灣漁業科技追求卓越之 +研究等經費733千元。 +6.漁業資訊之應用經費11,694千元,較上年 +度減列RFID與二維條碼應用於農產品安全 +追溯管理之策略研究等經費2,630千元。 +7.國際漁業科技合作經費2,048千元,較上 +年度減列參與國際漁業組織研究經費209 +千元。 +8.漁業生產及管理自動化經費12,611千元, +較上年度減列漁船省能源暨船機工程及漁 +船安全之研究等經費2,810千元。" +2008,5651200100,385266000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,20.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費326,868千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及配合南遷計畫員工房 +租補助等經費32,963千元。 +2.基本行政工作維持費58,398千元,較上年 +度增列配合南遷計畫國內旅費等7,079千 +元。" +2008,5651202000,1603173000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,20.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費45,842千元,較上年度增列 +配合南遷計畫資訊軟硬體設備等經費3,62 +8千元。 +2.漁政管理經費337,388千元,較上年度減 +列獎勵國人上漁船等經費16,374千元。 +3.遠洋漁業管理經費787,338千元,較上年 +度減列辦理減船措施等經費137,657千元 +。 +4.養殖漁業管理經費77,976千元,較上年度 +減列海水養殖、水產種苗等重點產業輔導 +及管理等經費21,818千元。 +5.遠洋漁業開發經費52,044千元,較上年度 +增列加強漁船船員訓練等經費7,459千元 +。 +6.休漁獎勵經費238,844千元,較上年度減 +列4,880千元。 +7.漁業電臺管理經費63,741千元,較上年度 +減列人事費等2,801千元。" +2008,5651203000,3644695000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,20.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.漁業多元化經營建設第2期計畫,總經費5 +,903,072千元,分4年辦理,除94至96年 +度已編列4,486,690千元外,本年度續編 +最後1年經費1,416,382千元,較上年度減 +列34,059千元。 +2.營造漁村新風貌經費94,400千元,與上年 +度同。 +3.國土復育策略方案暨行動計畫,總經費1, +198,900千元,分4年辦理,除95至96年度 +已編列292,900千元外,本年度續編第3年 +經費370,000千元,較上年度增列216,800 +千元。 +4.補助漁業發展基金經費1,758,913千元, +較上年度減列794,621千元。 +5.新增地區性農業建設與發展經費5,000千 +元。" +2008,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,20.20.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5251503000,368222000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,20.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業生物技術研發經費19,096千元,較上 +年度減列動物用疫苗關鍵生物技術開發等 +經費3,391千元。 +2.防疫檢疫科技研發經費327,226千元,較 +上年度增列生物防治資源調查、開發利用 +之研究等經費820千元。 +3.檢疫產業電子化自動化經費21,900千元, +較上年度減列國內農業環境及有害生物地 +理資訊系統等經費2,691千元。" +2008,5651500100,664015000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,20.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費519,376千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及全民健保保險費補助 +等經費13,311千元。 +2.基本行政工作維持費144,639千元,較上 +年度減列通訊費等492千元。" +2008,5651501000,860901000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,20.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物防疫業務經費322,174千元,較上年 +度減列動物疾病疫情通報及動物用藥品資 +訊管理系統等經費20,908千元,增列豬瘟 +及口蹄疫防治等經費132,953千元,計淨 +增112,045千元。 +2.動物檢疫業務經費36,373千元,較上年度 +減列輸出入動植物檢疫系統網路化便捷化 +等經費1,272千元。 +3.植物防疫業務經費107,274千元,較上年 +度減列全國性水稻及重點園藝作物病蟲害 +整合性共同防治等經費9,634千元。 +4.植物檢疫業務經費28,200千元,較上年度 +減列檢疫偵測犬隊訓練等經費6,637千元 +。 +5.企劃業務經費38,879千元,較上年度減列 +疫病害蟲檢測診斷鑑定工作等經費6,555 +千元。 +6.屠宰衛生檢查業務經費275,147千元,較 +上年度減列化製場消毒及肉品市場廢棄屠 +體管理等經費25,105千元。 +7.動植物防檢疫經費52,854千元,較上年度 +增列檢疫犬飼養管理及燻蒸設施維護等經 +費5,732千元。" +2008,5651509000,49978000,營建工程,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.21.4.1, +2008,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,20.21.5,仍照上年度預算數編列。 +2008,5251601000,3248000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,20.22.1,"本年度預算數3,248千元,係辦理農業金融 +體系營運策略研究經費,較上年度增列實施 +農會股金制可行性之研究等經費1,362千元 +。" +2008,5651600100,101433000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,20.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費86,697千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及全民健保保險費補助等 +經費7,780千元。 +2.基本行政工作維持費14,736千元,較上年 +度減列物品等經費694千元。" +2008,5651601000,294106000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,20.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業金融教育及資訊經費15,370千元,較 +上年度增列農業金融從業人員專業訓練等 +經費1,984千元。 +2.農業金融機構管理經費25,894千元,較上 +年度減列捐助重新設立信用部及合併後存 +續之農漁會資訊設備等經費8,118千元。 +3.農業融資及金融法令經費2,842千元,較 +上年度減列專案農貸業務輔導考核講習等 +經費3,075千元。 +4.對農業信用保證基金捐助經費250,000千 +元,與上年度同。" +2008,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,20.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,5251701000,508918000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,20.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農糧作物產銷技術研發經費398,439千元 +,較上年度減列能源作物開發與利用之研 +究等經費26,008千元。 +2.農糧產業生物技術研發經費57,212千元, +較上年度減列作物基因轉移技術之開發應 +用等經費11,888千元。 +3.農糧生產自動化研發經費15,027千元,較 +上年度減列農業生產自動化等經費1,923 +千元。 +4.農產運銷電子化研發經費14,175千元,較 +上年度減列推動農產品運銷系統電子化等 +經費3,825千元。 +5.作物環境科技研發經費3,039千元,較上 +年度減列農作物污染防治技術研究等經費 +311千元。 +6.農產加工科技研發經費21,026千元,較上 +年度減列開發保健食品等經費5,674千元 +。" +2008,5651700100,813598000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,20.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費771,945千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及全民健保保險費補助 +等經費2,929千元。 +2.基本行政工作維���費41,653千元,較上年 +度減列員工教育訓練費等556千元。" +2008,5651701000,1188077000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,20.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費189,709千元,較上年度增 +列建立敏感性作物種植調查等經費3,519 +千元。 +2.作物生產管理經費199,548千元,較上年 +度增列推動農業產業整體發展等經費57,3 +95千元。 +3.農業資材管理經費270,344千元,較上年 +度增列東部永續發展等經費16,467千元。 +4.運銷加工管理經費198,902千元,較上年 +度減列建立現代化農糧產品物流體系等經 +費202,007千元。 +5.糧食產業管理經費38,264千元,較上年度 +減列輔導稻米交易中心營運等經費37,227 +千元。 +6.分署農糧管理經費41,310千元,較上年度 +減列通訊費等2,578千元。 +7.新增地區性農業建設與發展經費250,000 +千元。" +2008,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,20.23.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,6154011400,50759177000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工保險業務,社會保險支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研究改進勞工保險業務4,273千元,較上 +年度增列辦理育嬰留職停薪津貼宣導會等 +經費3,497千元。 +2.研議承保及現金給付業務17,869千元,較 +上年度增列辦理推動勞保年金制度宣導會 +等經費17,168千元。 +3.改進職業災害保險2,618千元,較上年度 +增列研議規劃建構完整職業災害保險制度 +等經費2,042千元。 +4.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 +保經費13,632,452千元,與上年度同。 +5.補助職業工人等及其眷屬參加全民健保經 +費12,847,074千元,與上年度同。 +6.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 +保險經費10,290,269千元,較上年度增列 +329,040千元。 +7.補助職業工人等參加勞工保險經費11,057 +,746千元,較上年度增列393,060千元。 +8.補助辦理勞保、農保及職業災害勞工保護 +業務所需行政事務費2,846,876千元,較 +上年度減列87,884千元。 +9.補助未加入勞保而遭遇職業災害之勞工補 +償經費60,000千元,與上年度同。" +2008,6354010100,596802000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,一般行政,福利服務支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費451,337千元,較上年度核實 +減列員工薪俸等經費6,500千元。 +2.基本行政工作維持費102,412千元,較上 +年度增列辦公室租金等16,778千元。 +3.訴願審議業務1,182千元,較上年度減列 +辦理訴願業務檢討會等經費469千元。 +4.法制業務1,879千元,較上年度減列按日 +按件計資酬金等50千元。 +5.統計業務管理16,641千元,較上年度減列 +辦理公務統計及編印勞動統計刊物等經費 +1,055千元。 +6.勞工資訊業務23,351千元,較上年度減列 +數據通訊費等1,232千元。" +2008,6354011100,46765000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞資關係業務,福利服務支出,21.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔導工會組織健全發展33,462千元,較上 +年度增列補助工會辦理五一勞動節表揚大 +會等經費2,072千元。 +2.強化勞資夥伴關係4,415千元,較上年度 +減列辦理宣導社會對話等經費1,203千元 +。 +3.健全勞資爭議處理制度8,888千元,較上 +年度減列研修法規等經費418千元。" +2008,6354011200,777673000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞動條件業務,福利服務支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全勞動基準法制及有效落實執行4,650 +千元,較上年度增列辦理勞動條件檢查業 +務等經費631千元。 +2.健全合理工資、工時制度2,372千元,較 +上年度減列辦理宣導及研討會等經費8,74 +1千元。 +3.加強女工保護與落實兩性工作平等法5,02 +9千元,較上年度增列辦理友善職場表揚 +等經費1,318千元。 +4.落實勞工退休制度3,362千元,較上年度 +減列辦理宣導會及印製宣導資料等經費24 +,017千元。 +5.補助辦理勞工退休金業務所需行政事務費 +762,260千元,較上年度減列34,075千元 +。" +2008,6354011300,112693000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工福利業務,福利服務支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動職工福利,改善勞工生活1,593千元 +,較上年度減列國外旅費93千元。 +2.規劃商港相關工會勞工福利,增進碼頭工 +人福祉23,665千元,以商港服務費支應, +較上年度增列195��元。 +3.輔助托兒福利服務13,471千元,較上年度 +減列補助雇主辦理托兒設施等經費6,069 +千元。 +4.加強推行勞工教育37,541千元,較上年度 +增列辦理勞工教育等經費1,813千元。 +5.策辦勞工服務工作35,471千元,較上年度 +減列辦理職災個案慰助服務等經費17,823 +千元。 +6.勞工教育學苑管理952千元,較上年度減 +列勞工教育學苑行政管理經費20千元。 +7.上年度勞工福祉保障方案-因應勞退新制 +勞工協助措施預算業已編竣,所列67,719 +千元如數減列。" +2008,6354011500,51503000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工安全衛生業務,福利服務支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動事業單位安全衛生自主管理體系及改 +善教育訓練品質14,605千元,較上年度減 +列勞工安全衛生教育訓練等經費3,383千 +元。 +2.健全勞動安全制度,推動落實防災措施4, +268千元,較上年度減列促進工業區防災 +資源共享等經費2,897千元。 +3.積極推動職業病預防工作10,231千元,較 +上年度增列補助辦理2008年國際職業衛生 +協會第七屆學術研討會等經費2,309千元 +。 +4.建構災害預防機制與輔導改善安全設施7, +598千元,較上年度增列建置防爆電氣設 +備認證管理等經費8千元。 +5.配合化學品全球調和制度,推動化學品管 +理14,801千元,較上年度減列擴充建置化 +學品管理資訊網站等經費9,047千元。" +2008,6354011600,220434000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工檢查業務,福利服務支出,21.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全勞動檢查體制、推動事業單位安全衛 +生自主檢查計畫6,516千元,較上年度增 +列製作勞動檢查基準及職業災害預防圖說 +等經費2,915千元。 +2.降低一般行業職業災害計畫5,916千元, +較上年度增列石化業專案檢查等經費1,33 +6千元。 +3.災害防救暨職業衛生檢查計畫3,639千元 +,較上年度增列局限空間作業交叉檢查等 +經費880千元。 +4.降低營造業職業災害計畫6,556千元,較 +上年度增列專案檢查等經費2,186千元。 +5.危險性機械設備檢查及管理工作187,247 +千元,以審查費支應,較上年度增列17,5 +64千元。 +6.整合檢查與輔導資源,建立職災預防機制 +10,560千元,較上年度減列辦理諮詢輔導 +等經費3,349千元。" +2008,6354011700,32728000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,綜合規劃業務,福利服務支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動研究發展6,020千元,較上年度減列 +辦理勞動政策相關宣導活動等經費882千 +元。 +2.強化計畫管考3,295千元,較上年度減列 +辦理研考人員訓練等經費406千元。 +3.提昇組織效能4,800千元,較上年度增列 +發行台灣勞工雙月刊雜誌等經費445千元 +。 +4.拓展國際勞動事務18,613千元,較上年度 +增列補助勞工團體辦理或參加國際性勞動 +事務等經費9,128千元。" +2008,6354012200,96507000,北區檢查所,勞工委員會主管,勞工委員會,檢查所管理,福利服務支出,21.1.9.1, +2008,6354019800,6709000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,第一預備金,福利服務支出,21.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2008,6454011800,43924000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,技能檢定業務,國民就業支出,21.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動辦理技能檢定3,255千元,較上年度 +減列委託辦理定期定點即測即評學科測試 +行政等經費347千元。 +2.強化技能檢定基準7,438千元,較上年度 +減列技能檢定題庫命製等經費865千元。 +3.執行全國技能檢定學術科測驗事務1,769 +千元,較上年度減列設備租金10千元。 +4.技術士證核發及題庫管理10,750千元,較 +上年度減列設備租金30千元。 +5.技能競賽20,712千元,較上年度減列競賽 +場地租金等291千元。" +2008,6454110100,1018470000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,一般行政,國民就業支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費992,388千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +35,126千元。 +2.基本行政工作維持費20,419千元,較上年 +度減列辦公室租金等12,991千元。 +3.資訊管理業務5,549千元,較上年度減列 +資訊及軟硬體設備費21千元。 +4.法務業務管理114千元,與上年度減列按 +日按件計資酬金7千元。" +2008,6454110200,3342000,綜合規劃,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職業訓練業務,國民就業支出,21.2.2.1, +2008,6454110400,14314000,泰山���訓中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職訓中心管理,國民就業支出,21.2.3.1, +2008,6454110500,6381000,基隆就服中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,就服中心管理,國民就業支出,21.2.4.1, +2008,6454119800,2600000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,第一預備金,國民就業支出,21.2.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5254610100,93649000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般行政,科學支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費83,393千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費1,312千元。 +2.基本行政工作維持費10,256千元,較上年 +度減列電費、一般事務費等2,212千元。" +2008,5254611100,45968000,勞工安全調查研究,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,勞工安全衛生研究,科學支出,21.3.2.1, +2008,5254619000,18090000,其他設備,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,21.3.3.1, +2008,5254619800,100000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,21.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,6154710100,96577000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,一般行政,社會保險支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增人員維持費77,669千元,係職員80人 +、技工2人、駕駛2人及工友4人之人事費 +及退休離職儲金等。 +2.基本行政工作維持費18,908千元,較上年 +度減列臨時人員酬金等經費18,755千元。" +2008,6154710200,44970000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,勞工退休基金監理業務,社會保險支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金投資管理8,001千元,較上年度減列 +投資管理法規研擬等經費499千元。 +2.基金業務之研究與考核26,129千元,較上 +年度增列開發國內外委託經營系統等經費 +13,427千元。 +3.新增基金收支與運用之規劃7,246千元。 +4.新增基金風險控管3,594千元。" +2008,6154719800,1200000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,第一預備金,社會保險支出,21.4.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2008,5157011100,148193000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫事人力培訓工作,教育支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫學系公費生培育工作99,818千元,較上 +年度減列獎助醫學系公費生待遇21,080千 +元,增列補(捐)助承辦學校教學用設備經 +費5,109千元,計淨減15,971千元。 +2.地方養成公費生培育工作48,375千元,較 +上年度減列委託代辦新生甄試事務、課業 +輔導等經費435千元,增列捐助承辦學校 +教學用設備費1,871千元及獎助私立醫學 +院培育地方養成公費生待遇18,129千元, +計淨增19,565千元。" +2008,5257011700,1120957000,科技發展工作,衛生署主管,衛生署,科技業務,科學支出,22.1.2.1, +2008,6157012000,44825000,全民健康保險工作,衛生署主管,衛生署,全民健康保險業務,社會保險支出,22.1.3.1, +2008,6557010100,711461000,無細項,衛生署主管,衛生署,一般行政,醫療保健支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費567,953千元,較上年度減列 +聘用人員3人及技工1人之人事費1,680千 +元,增列職員11人之人事費及員工薪俸晉 +級差額等經費19,725千元,計淨增18,045 +千元。 +2.基本行政工作維持費143,508千元,較上 +年度減列電梯設備養護費等經費4,903千 +元。" +2008,6557011000,2065456000,醫政管理,衛生署主管,衛生署,醫政業務,醫療保健支出,22.1.5.1, +2008,6557011100,1032726000,無細項,衛生署主管,衛生署,護理及健康照護業務,醫療保健支出,22.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.山地離島醫療保健行政工作39,073千元, +較上年度減列離島地區緊急醫療轉診服務 +等經費8,411千元,增列原住民部落及離 +島社區健康營造輔導中心等經費2,000千 +元,計淨減6,411千元。 +2.推動護理行政工作1,345千元,較上年度 +減列國外旅費等經費57千元。 +3.建構社區化長期照護體系353,177千元, +較上年度增列長期照顧評估、整合照顧管 +理制度、長期照護人力培訓、兒童聯合評 +估中心、喘息服務及醫療復健輔具中心等 +經費192,492千元。 +4.健全長照服務體系及推動社區復健醫療服 +務73,214千元,較上年度增列辦理居家護 +理服務、護理機構評鑑、社區及居家復健 +、捐助一般護理之家、日間照護及失智症 +照護等經費29,023千元。 +5.提升護理助產照護品質39,100千元,較上 +年度增列提升住院病人照護品質等經費4, +875千元。 +6.強化護理人力培育與功能提升14,858千元 +,較上年度增列推動專科護理師制度等經 +費3,574千元。 +7.加強山地離島及原住民醫療保健服務511, +959千元,較上年度增列補助連江縣立醫 +院新建醫療大樓等設施、平地原住民地區 +衛生所(室)相關資訊、醫療等設備及離島 +地區緊急醫療轉診服務等經費121,869千 +元。" +2008,6557011200,234122000,無細項,衛生署主管,衛生署,藥政業務,醫療保健支出,22.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.建立上市後藥物風險管理體系18,896千元 +,較上年度增列委託辦理協助開發中國家 +推展優良藥事作業規範等經費10,689千元 +。 +2.建構符合國際潮流之醫藥品審查機制34,4 +42千元,較上年度減列捐助醫藥品查驗中 +心之審查資訊傳送、建檔等經費558千元 +。 +3.推動藥物優良製造及國際相互認證17,945 +千元,較上年度增列參加藥品資訊協會(D +IA)會議等經費688千元。 +4.提昇生物藥品管理之服務品質16,510千元 +,較上年度增列委託辦理藥品藥理治療分 +類代碼編訂等經費1,530千元。 +5.辦理藥物及化粧品查驗登記業務121,515 +千元,較上年度減列委託辦理藥品及醫材 +查驗登記審查等經費13,084千元。 +6.強化醫療合作及發展社區用藥保健體系24 +,814千元,較上年度減列捐助社區藥局物 +流體系、偏遠地區設置藥局整合分配藥事 +資源等經費33,986千元。 +7.上年度藥物除錯防錯計畫預算業已編竣, +所列10,219千元如數減列。 +8.上年度建立新藥臨床試驗體系及運作機制 +預算業已編竣,所列1,535千元如數減列 +。 +9.上年度持續建置藥政查驗登記管理系統預 +算業已編竣,所列6,531千元如數減列。 +10.上年度辦理社區用藥安全健康營造業務 +預算業已編竣,所列20,040千元如數減列 +。" +2008,6557011300,81495000,無細項,衛生署主管,衛生署,食品衛生業務,醫療保健支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.建立風險評估之食品衛生管理制度8,120 +千元,較上年度減列建立風險評估系統等 +經費2,807千元。 +2.推動國內食品業衛生安全監視計畫40,235 +千元,較上年度減列食品安全管制系統專 +業稽核人員培訓、乳製品安全管制系統輔 +導及稽核計畫等經費8,415千元。 +3.參與食品衛生國際事務輔導業者自主衛生 +管理16,995千元,較上年度減列印製食品 +添加物手冊等745千元,增列委託辦理健 +康食品保健功效審查費3,500千元,計淨 +增2,755千元。 +4.推動營養標示國民營養工作及強化食品營 +養宣導機制4,495千元,較上年度減列辦 +理民眾宣導等經費1,855千元。 +5.國民營養健康狀況監測計畫總經費90,450 +千元,分5年辦理,93至96年度已編列78, +800千元,本年度續編列最後1年經費11,6 +50千元,較上年度減列8,050千元。" +2008,6557011400,533819000,無細項,衛生署主管,衛生署,國民健康資訊建設計畫,醫療保健支出,22.1.9,"本年度預算數533,819千元,係新增辦理推 +動國民健康資訊業務經費,包括: +1.建立與推廣健康資訊標準55,305千元。 +2.推展國民健康資訊建設之基礎法制16,040 +千元。 +3.建立國家健康資訊交換平台與機制126,51 +5千元。 +4.個人健康資訊交換及儲存96,326千元。 +5.衛生機關單一入口及資訊整合應用61,500 +千元。 +6.建立健康知識入口網52,785千元。 +7.醫療產業3C應用11,500千元。 +8.國際倡議與宣導推廣26,448千元。 +9.計畫追蹤評估及專案管理87,400千元。" +2008,6557011600,65843000,無細項,衛生署主管,衛生署,企劃業務,醫療保健支出,22.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛生業務企劃4,745千元,較上年度減列 +辦理衛生政策研討會等經費1,230千元。 +2.衛生業務管理考核2,521千元,較上年度 +減列辦理追蹤管制及首長電子信箱系統等 +經費99千元。 +3.衛生政策宣導22,549千元,較上年度減列 +舉辦出版品評獎及公文品質評比活動等經 +費1,313千元。 +4.國際衛生行政人才培訓6,252千元,較上 +年度增列教育訓練費等經費1,073千元。 +5.衛生統計及調查分析11,108千元,較上年 +度增列編印衛生統計報告等經費1,431千 +元。 +6.衛生教育模式之建立與推廣18,668千元, +較上年度減列辦理宣導效益監測與評估等 +經費24,678千元。" +2008,6557011700,94871000,無細項,衛生署主管,衛生署,國際衛生業務,醫療保健支出,22.1.11,"本年度預算數之內容較上年度之比較如下: +1.加強辦理參加國際性衛生組織活動29,321 +千元,較上年度減列參加國際衛生組織活 +動等經費2,872千元。 +2.推動雙邊國際衛生合作與交流38,301千元 +,較上年度減列美洲、亞太地區國際衛生 +合作交流等經費5,110千元。 +3.加強辦理區域性多邊國際衛生合作交流27 +,249千元,較上半年減列辦理歐洲多邊國 +際衛生交流宣達活動等經費4,975千元。" +2008,6557011800,146411000,無細項,衛生署主管,衛生署,衛生醫療資訊業務,醫療保健支出,22.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛生行政資訊業務52,837千元,較上年度 +增列資通安全系統服務等經費6,862千元 +。 +2.全國醫療資訊網業務85,929千元,較上年 +度減列醫療憑證管理中心維運管理等經費 +14,176千元。 +3.電子化衛生署推動計畫7,645千元,較上 +年度減列擴充公文電子交換系統等經費2, +110千元。 +4.上年度辦理全人健康照護資訊業務預算業 +已編竣,所列17,798千元如數減列。" +2008,6557011900,4176321000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫院營運業務,醫療保健支出,22.1.13,"本年度預算數4,176,321千元,係辦理所屬 +醫院營運輔導經費,較上年度減列人事費補 +助88,056千元,公務人員保險補助及退休人 +員舊制年資退休撫卹金13,239千元,所屬醫 +院二代共用醫療資訊系統及設備等經費40,0 +00千元,樂生療養院癩病巡迴檢診費、胸腔 +病院結核胸腔病防治費及醫院營運輔導等經 +費2,160千元,增列所屬醫院電子健康紀錄 +、醫療臨床知識庫系統及相關設備等經費36 +,938千元,計淨減106,517千元。" +2008,6557018100,0,醫療藥品基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,醫療保健支出,22.1.14.1, +2008,6557019000,590000000,營建工程,衛生署主管,衛生署,一般建築及設備,醫療保健支出,22.1.15.1, +2008,6557019800,10000000,無細項,衛生署主管,衛生署,第一預備金,醫療保健支出,22.1.16,仍照上年度預算數編列。 +2008,5257050400,380806000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,科技發展工作,科學支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫科技發展研究及科技管理89,257千元 +,較上年度減列國防訓儲科技人員21名薪 +資及材料試劑等經費18,731千元。 +2.結合學術界促進防疫科技發展50,043千元 +,較上年度減列防疫研究經費16,306千元 +。 +3.建立我國病原體基因資料庫計畫87,850千 +元,較上年度減列購置實驗室儀器設備等 +經費5,600千元。 +4.流感疫苗研究發展計畫90,000千元,較上 +年度減列流感疫苗研究發展計畫等經費6, +136千元。 +5.新增結核病防治整合型研究計畫63,656千 +元。 +6.上年度疫苗追蹤管理先導性計畫預算業已 +編竣,所列10,000千元如數減列。" +2008,6557050100,994500000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,一般行政,醫療保健支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費968,492千元,較上年度減列 +駕駛2人之人事費1,250千元,增列員工薪 +俸晉級差額及缺額補實等經費71,940千元 +,計淨增70,690千元。 +2.基本行政工作維持費26,008千元,較上年 +度增列汰換大樓空調冰水主機等經費2,15 +7千元。" +2008,6557050200,3719554000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,防疫業務,醫療保健支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.疾病監測及調查業務6,713千元,較上年 +度減列疫情調查用數位攝影機等經費225 +千元。 +2.預防接種防治業務362,084千元,較上年 +度減列檢驗用耗材、肝炎計畫評估與研究 +調查等經費2,500千元,增列購置肝炎資 +訊平台電腦主機、建置肝炎篩檢資訊平台 +系統規劃等經費2,100千元,計淨減400千 +元。 +3.檢疫防疫業務71,198千元,與上年度同。 +4.愛滋病及其他特殊傳染病防治300,008千 +元,較上年度減列清潔針具、替代療法藥 +品等經費112,243千元,增列愛滋減害計 +畫等經費88,019千元,計淨減24,224千元 +。 +5.結核病防治120,167千元,較上年度減列 +結核病衛教宣導及補助醫療機構辦理結核 +病患個案追蹤管理稽催就醫等經費17,984 +千元。 +6.傳染病研究及檢驗10,583千元,較上年度 +減列實驗室耗材等經費7,300千元。 +7.實驗室資源規劃及服務37,202千元,較上 +年度減列物資倉儲等經費82,200千元,增 +列抗病毒藥劑及流感疫苗儲備等經費29,5 +85千元,計淨減52,615千元。 +8.企劃及綜合業務18,969千元,較上年度減 +列防疫人員線上學習系統開發等經費1,70 +0千元。 +9.血清疫苗研製5,879千元,較上年度減列 +購置個人電腦經費40千元。 +10.防疫資訊作業5,809千元,較上年度減列 +購置筆記型電腦經費105千元。 +11.疾病管制分局業務38,447千元,較上年 +度減列土地租金124千元。 +12.傳染病防治醫療業務2,742,495千元,較 +上年度增列愛滋感染者就醫檢驗治療等經 +費186,445千元。" +2008,6557050300,882318000,建構生物防護及新興傳染病防治網,衛生署主管,疾病管制局,公共建設業務,醫療保健支出,22.2.4.1, +2008,6557059000,9400000,營建工程,衛生署主管,疾病管制局,一般建築及設備,醫療保健支出,22.2.5.1, +2008,6557059800,50000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,第一預備金,醫療保健支出,22.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2008,5257201500,201067000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,科技發展工作,科學支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物科技發展方案113,346千元,較上年 +度增列推動藥物及化粧品實驗室評鑑及編 +修中華藥典計畫等經費10,501千元。 +2.食品科技發展方案87,721千元,較上年度 +減列建立地方區域整合檢驗體系計畫等經 +費10,088千元。" +2008,6557200100,275579000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,一般行政,醫療保健支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費258,694千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費5,008千元。 +2.基本行政工作維持費16,885千元,較上年 +度減列辦公場所整修等經費977千元。" +2008,6557201000,103697000,藥物食品化粧品檢驗業務,衛生署主管,藥物食品檢驗局,檢驗業務,醫療保健支出,22.3.3.1, +2008,6557209000,2400000,交通及運輸設備,衛生署主管,藥物食品檢驗局,一般建築及設備,醫療保健支出,22.3.4.1, +2008,6557209800,10000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,第一預備金,醫療保健支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2008,5257301800,185096000,無細項,衛生署主管,國民健康局,科技發展工作,科學支出,22.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要婦幼健康問題之研究調查與改進14,6 +43千元,較上年度減列推展婦女健康、孕 +產婦、嬰幼兒及優生保健相關業務研究計 +畫等經費3,132千元。 +2.兒童及青少年保健9,764千元,較上年度 +減列青少年性健康研究計畫等經費8,931 +千元。 +3.人口生育與保健調查研究67,682千元,較 +上年度減列辦理台灣地區嬰幼兒健康及生 +物醫學健康指標長期追蹤調查研究計畫等 +經費6,796千元。 +4.推動成人及中老年國民健康研究發展11,1 +74千元,較上年度減列辦理中老年慢性病 +相關研究計畫等經費6,582千元。 +5.推動癌症防治研究發展7,519千元,較上 +年度減列辦理癌症相關研究計畫等經費1, +448千元。 +6.社區及職場健康傳播與健康風險研究8,74 +9千元,較上年度減列多氯聯苯出生前暴 +露之健康影響研究計畫等經費2,448千元 +。 +7.衛生教育模式研發與評價5,841千元,較 +上年度減列醫院住院病人衛生教育模式建 +立與成效探討研究計畫等經費3,003千元 +。 +8.新增辦理推動慢性腎臟病防治研究發展計 +畫59,724千元。" +2008,6557300100,453208000,無細項,衛生署主管,國民健康局,一般行政,醫療保健支出,22.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費416,066千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費9,727千元。 +2.基本行政工作維持費37,142千元,較上年 +度減列整修辦公廳舍、汰換個人電腦及周 +邊設備等經費8,148千元。" +2008,6557301000,0,無細項,衛生署主管,國民健康局,社區健康,醫療保健支出,22.4.3,"上年度辦理健康生活社區化計畫預算業已編 +竣,所列61,641千元如數減列。" +2008,6557301200,7580000,無細項,衛生署主管,國民健康局,婦幼與生育保健,醫療保健支出,22.4.4,"本年度預算數7,580千元,係辦理生育保健 +醫療服務所需經費,較上年度減列人工生殖 +及遺傳性疾病資訊操作管理系統維護等經費 +2,311千元。" +2008,6557301300,9024000,無細項,衛生署主管,國民健康局,兒童及青少年保健,醫療保健支出,22.4.5,"本年度預算數9,024千元,係推動兒童及青 +少年業務所需經費,較上年度減列兒童安全 +推廣計畫等經費2,374千元。" +2008,6557301400,5169000,無細項,衛生署主管,國民健康局,成人及中老年保健,醫療保健支出,22.4.6,"本年度預算數5,169千元,係推動成人及中 +老年保健業務所需經費,較上年度減列補助 +辦理整合性篩檢所需經費1,782千元。" +2008,6557301500,1589000,無細項,衛生署主管,國民健康局,健康促進宣導與衛生人員訓練,醫療保健支出,22.4.7,"本年度預算數1,589千元��係推動健康促進 +宣導計畫及衛生人員訓練所需經費,較上年 +度減列辦理中高階衛生管理研習營計畫等經 +費524千元。" +2008,6557301600,918000,無細項,衛生署主管,國民健康局,人口與健康調查,醫療保健支出,22.4.8,"本年度預算數918千元,係推動出生通報與 +先天性缺陷兒等國民健康資料庫之建置所需 +經費,較上年度減列聘請專家學者講師鐘點 +費及印製出生通報、缺陷兒研究報告等經費 +1,023千元。" +2008,6557301700,2747012000,無細項,衛生署主管,國民健康局,預防保健業務,醫療保健支出,22.4.9,"本年度預算數2,747,012千元,係辦理預防 +保健服務業務,較上年度減列孕婦產前檢查 +、成人預防保健及兒童牙齒塗氟保健服務所 +需醫療費用284,500千元,增列兒童預防保 +健、子宮頸癌及乳癌篩檢等經費60,462千元 +,計淨減224,038千元。" +2008,6557309800,100000,無細項,衛生署主管,國民健康局,第一預備金,醫療保健支出,22.4.10,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2008,5257400300,114862000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,科技業務,科學支出,22.5.1,"本年度預算數114,862千元,係持續推動中 +醫藥科技發展所需經費,較上年度增列中藥 +臨床試驗計畫及中醫藥健康安全防護網科技 +計畫等經費2,912千元。" +2008,6557400100,63695000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,一般行政,醫療保健支出,22.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費54,363千元,較上年度核實減 +列人事費479千元。 +2.基本行政工作維持費9,332千元,較上年 +度增列檔案室租金等經費90千元。" +2008,6557400200,9768000,中醫規劃及管理工作,衛生署主管,中醫藥委員會,中醫中藥業務,醫療保健支出,22.5.3.1, +2008,6557409800,10000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,第一預備金,醫療保健支出,22.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,5257501400,49868000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,科技發展工作,科學支出,22.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物濫用危害與防制之流行病學及管制藥 +品合理使用性評估研究11,362千元,較上 +年度增列管制藥品合理使用性評估及藥物 +濫用預防及介入研究等經費1,288千元。 +2.濫用藥物檢驗科技與濫用藥物毒性評估研 +究24,964千元,較上年度減列濫用藥物毒 +性評估研究經費1,203千元,增列濫用藥 +物檢驗科技研究經費8,178千元,計淨增6 +,975千元。 +3.藥癮處置模式及成效評估研究13,542千元 +,較上年度增列藥癮戒治處遇成效及相關 +規範研究3,325千元,藥癮復發治療處遇 +對策研究等經費3,356千元,合共增列6,6 +81千元。" +2008,6557500100,121468000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,一般行政,醫療保健支出,22.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費107,546千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費4,390千元。 +2.基本行政工作維持費13,922千元,較上年 +度減列辦公大樓電費及機電設施維護費等 +經費832千元。" +2008,6557501000,12183000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,管制藥品政策制定與證照管理,醫療保健支出,22.6.3,"本年度預算數12,183千元,係辦理管制藥品 +管理政策及法規之研擬、宣導、證照核發等 +業務所需經費,較上年度減列法令宣導研習 +及印製各式證照書表等經費985千元,增列 +建置知識管理系統等經費2,077千元,計淨 +增1,092千元。" +2008,6557501100,5218000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,管制藥品稽核管理,醫療保健支出,22.6.4,"本年度預算數5,218千元,係辦理管制藥品 +查核勾稽及媒體申報等業務所需經費,較上 +年度減列稽核講習國內旅費等經費218千元 +,增列聘用國防訓儲科技人員1人薪資等經 +費568千元,計淨增350千元。" +2008,6557501200,11106000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,藥物濫用預警及宣導管理,醫療保健支出,22.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物濫用預警及宣導管理11,106千元,較 +上年度減列擴充藥物濫用通報系統、聘用 +國防訓儲科技人員1人薪資、跨國多城市 +流行病學研討會及毒癮者共用針具宣導等 +經費3,179千元,增列辦理民眾對藥物濫 +用危害認知宣導活動經費965千元,購置 +非法藥物使用盛行率調查系統等經費1,70 +4千元,計淨減510千元。 +2.上年度辦理衛生教育計畫預算業已編竣, +所列8,248千元如數減列。" +2008,6557501300,12725000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,濫用藥物檢驗及認可管理,醫療保健支出,22.6.6,"本年度預算數12,725千元,係辦���濫用藥物 +檢驗機構認證管理及毒性評估等業務所需經 +費,較上年度減列購置濫用藥物檢驗及監測 +等儀器設備經費5,257千元,國防訓儲科技 +人員1人薪資及國外旅費等經費1,252千元, +增列實驗室耗材及專家學者會議出席費等經 +費1,514千元,計淨減4,995千元。" +2008,6557509000,1220000,交通及運輸設備,衛生署主管,管制藥品管理局,一般建築及設備,醫療保健支出,22.6.7.1, +2008,6557509800,10000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,第一預備金,醫療保健支出,22.6.8,仍照上年度預算數編列。 +2008,5260011700,58628000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,23.1.1,"本年度預算數58,628千元,係委託及補助辦 +理環境科學及技術研究經費,較上年度減列 +應用無線射頻辨識技術於有害事業廢棄物先 +導型計畫等經費10,563千元。" +2008,7160010100,551786000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費502,089千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金等經費 +25,460千元。 +2.基本行政工作維持費43,932千元,較上年 +度減列辦公房舍租金等經費65,733千元。 +3.車輛管理經費2,949千元,與上年度同。 +4.辦理統計業務經費2,816千元,較上年度 +減列環保支出統計調查等經費336千元。" +2008,7160011000,149568000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,23.1.3.1, +2008,7160011100,33137000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,23.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.空氣品質管理策略規劃及推動160千元, +與上年度同。 +2.固定空氣污染源管制1,840千元,較上年 +度增列執行陸空聯合稽查固定污染源作業 +等經費220千元。 +3.交通工具空氣污染防制55千元,與上年度 +同。 +4.全球大氣品質保護303千元,與上年度同 +。 +5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制30 +,779千元,較上年度增列購置擴充噪音及 +非游離輻射監測等設備經費3,014千元。" +2008,7160011200,176726000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,23.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.水質保護政策及水體品質規劃管理2,497 +千元,與上年度同。 +2.土壤及地下水污染法規檢討及預防36,822 +千元,較上年度減列辦理土壤地質與地下 +水質關係探討及受污染農地停耕補償等工 +作經費2,964千元。 +3.湖泊水庫及河川污染防治58,313千元,較 +上年度增列辦理水庫集水區水源保護及非 +點源污染削減細設規劃與設施工作等經費 +9,971千元。 +4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理22,465 +千元,較上年度減列辦理事業水污染防制 +措施及管理相關工作等經費10,275千元。 +5.工業區下水道及生活污水管制12,000千元 +,較上年度減列辦理預鑄式建築物污水處 +理設施督導審核工作等經費1,720千元。 +6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制44 +,629千元,較上年度增列辦理海洋及港口 +污染稽查管制相關工作等經費6,256千元 +。" +2008,7160011300,264486000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,23.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄77,286千 +元,較上年度增列辦理一般廢棄物資源循 +環推動全國性宣導工作等經費4,596千元 +。 +2.事業廢棄物管理及零廢棄推動117,723千 +元,較上年度減列辦理事業廢棄物查核輔 +導及管理技術整合應用等經費20,398千元 +。 +3.資源循環再利用推動69,477千元,較上年 +度減列二手電腦回收轉贈工作等經費84,2 +16千元。" +2008,7160011400,334038000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生及毒物管理,環境保護支出,23.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共環境衛生管理16,386千元,較上年度 +增列辦理全國小黑蚊危害地區專案防治計 +畫等經費4,870千元。 +2.執行環境用藥管理3,386千元,較上年度 +減列環境用藥管理資訊系統操作維護等經 +費528千元。 +3.毒性化學物質運作管理12,063千元,較上 +年度減列購置毒性化學物質檢測設備等經 +費2,055千元。 +4.毒性化學物質災害防救體系293,600千元 +,較上年度增列47,318千元,包括: +(1)強化毒化物安全管理及災害應變計畫 +總經費1,178,400千元,分年辦理,95 +至96年度已編列423,181千元,本年度 +續編第3年經費278,500千��,較上年度 +增列購置毒化災防救整備及應變設備等 +經費50,500千元。 +(2)辦理全國性毒性化學物質災害防救應 +變訓練及大型演習等經費15,100千元, +較上年度減列辦理規劃及收集資訊等經 +費3,182千元。 +5.飲用水管理8,603千元,較上年度增列辦 +理飲用水水源保護策略及措施計畫等經費 +1,961千元。" +2008,7160011500,50360000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,23.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要施政計畫追蹤管制考核3,731千元, +較上年度減列環保政策風險管理發展計畫 +等經費115千元。 +2.推動環保標章及第二類環境保護產品計畫 +20,625千元,較上年度減列辦理環保標章 +產品採購、委託檢測及管理等經費2,040 +千元。 +3.公害陳情案件處理之管制考核8,830千元 +,較上年度減列公害陳情系統維護等經費 +294千元。 +4.污染管制調查、環保許可及技師簽證制度 +管理7,217千元,較上年度減列辦理為民 +服務推動工作經費587千元。 +5.公害糾紛處理與鑑定8,741千元,與上年 +度同。 +6.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決1,216 +千元,較上年度減列蒐集國內外公害糾紛 +裁決案例等經費17千元。" +2008,7160011600,281129000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,23.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環境監測規劃管理與品質保證103,950千 +元,較上年度減列河川及地下水調查監測 +等經費28,790千元。 +2.空氣品質監測規劃與網站管理49,000千元 +,與上年度同。 +3.規劃設計環境保護資訊系統38,995千元, +較上年度增列辦理全國環境品質即時資訊 +服務平台等經費24,745千元。 +4.操作及維護環境保護資訊系統23,254千元 +,較上年度增列購置電腦作業系統及套裝 +軟體等經費3,723千元。 +5.環境品質監測發展計畫65,930千元,較上 +年度增列擴充國際級環境背景監測設備等 +經費11,608千元。" +2008,7160018800,517030000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,23.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費333,705千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金等經費 +552千元。 +2.推動區域環境保護工作92,475千元,較上 +年度減列督導及協助地方辦理廚餘與巨大 +廢棄物回收多元再利用工作等經費5,984 +千元。 +3.執行環保稽查督察管制工作59,860千元, +較上年度減列購置蒐證器材等經費404千 +元。 +4.環保警察經費30,990千元,較上年度減列 +汰換警用偵緝車輛等經費2,472千元。" +2008,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,23.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2008,5260101100,8430000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,23.2.1,"本年度預算數8,430千元,係委託辦理環境 +檢驗科技研究發展經費,較上年度增列海域 +油污染生物指標檢測技術建立等經費230千 +元。" +2008,7160100100,143926000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費129,845千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費1,383千元。 +2.基本行政工作維持費14,081千元,較上年 +度增列辦公房舍排水防水整修等經費1,82 +2千元。" +2008,7160101000,14993000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,23.2.3.1, +2008,7160109000,0,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境檢驗所,一般建築及設備,環境保護支出,23.2.4.1, +2008,7160109800,450000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,23.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2008,7160200100,50723000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費43,792千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金等經費1, +133千元。 +2.基本行政工作維持費6,931千元,較上年 +度減列水電、房屋建築養護等經費72千元 +。" +2008,7160201000,34280000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,23.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環保專業訓練25,806千元,較上年度減列 +辦理環保人員實作訓練等經費4,517千元 +。 +2.環保證照訓練及證書核發管理3,755千元 +,較上年度增列辦理環保專業人員在職訓 +練等經費1,500千元。 +3.綜合企劃4,719千元,較上年度增列辦理 +環保專責人員設置動態資訊系統等經費1, +000千元。" +2008,7160209800,200000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,23.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2008,3763010100,420332000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費392,228千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費28,104千元,較上年 +度減列印刷及環境佈置等經費2,462千元 +。" +2008,3763010200,336210000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理作業經費4,226千元,較上年度 +減列國外旅費等721千元。 +2.巡防查緝作業經費21,216千元,較上年度 +減列空巡蒐證裝備及航跡定位裝備籌備計 +畫等經費4,296千元。 +3.情報蒐整作業經費44,108千元,較上年度 +減列辦理緝私、非法入出國情蒐工作等經 +費3,028千元。 +4.後勤支援作業經費46,289千元,較上年度 +減列駐外(離)島地區軍職同仁返鄉休假 +交通運輸等經費1,852千元。 +5.通訊資訊管理作業經費111,468千元,較 +上年度減列資訊安全管理委外服務等經費 +24,597千元。 +6.勤務管制作業經費972千元,較上年度減 +列一般事務等經費84千元。 +7.海洋事務推動作業經費7,931千元,較上 +年度減列一般事務等經費895千元。 +8.海巡基地籌建及未來發展計畫,總經費2, +327,416千元,分10年辦理,95年度及96 +年度編列443,000千元,本年度續編第3年 +經費100,000千元,較上年度減列295,000 +千元。" +2008,3763019000,1730000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,24.1.3.1, +2008,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,24.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,3763100100,3089502000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,987,408千元,較上年度增 +列員額補實大型巡防艦人力70人、內勤職 +員20人及成立綠島保育小隊8人等人事費8 +1,628千元。 +2.基本行政工作維持費102,094千元,較上 +年度減列各項辦公事務用品及雜支等經費 +6,809千元。" +2008,3763100200,1136791000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.後勤業務506,785千元,較上年度減列高 +雄海巡隊岸水岸電工程等經費84,160千元 +。 +2.海域綜合管理7,028千元,較上年度減列 +勤務及船位管理系統作業通訊等經費1,26 +1千元。 +3.維護海域秩序及資源保護18,102千元,較 +上年度減列汰換老舊電腦設備等經費24,5 +59千元。 +4.艦艇建造及維修556,548千元,較上年度 +減列艦艇主、輔機性能提昇中程計畫等經 +費14,584千元。 +5.海事專業訓練17,670千元,較上年度減列 +接艦人員訓練等經費547千元。 +6.海域偵防查緝16,396千元,較上年度減列 +偵蒐器材等經費5,317千元。 +7.海上巡防14,262千元,較上年度增列空勤 +巡防業務等經費6,941千元。" +2008,3763109000,124769000,營建工程,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, +2008,3763109800,1500000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,3763200100,484766000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費461,810千元,較上年度核實 +減列人員待遇等經費10,195千元。 +2.基本行政維持費22,956千元,較上年度減 +列軍職人員團體意外保險等經費4,102千 +元。" +2008,3763200200,188406000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,24.3.2.1, +2008,3763209000,570000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,24.3.3.1, +2008,3763209800,5468000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,24.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,3271150100,354406000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費298,011千元,較上年度減列 +退離職工89人之人事費110,170千元,增 +列不休假加��費694千元,計淨減109,476 +千元。 +2.基本行政工作維持29,147千元,較上年度 +減列車票費補助、一般事務費、國外旅費 +等經費997千元,增列退休人員年終工作 +獎金、獎勵及慰問等經費4,726千元,計 +淨增3,729千元。 +3.行政管理27,248千元,較上年度減列車票 +費補助等經費663千元,增列房屋建築養 +護費等經費1,984千元,計淨增1,321千元 +。" +2008,3271150200,17599000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.民政業務365千元,較上年度增列車票費 +補助等經費25千元。 +2.文教業務1,569千元,較上年度減列車票 +費補助等經費139千元,增列一般事務費 +及運費等經費1,177千元,計淨增1,038千 +元。 +3.經建業務464千元,較上年度減列車票費 +補助等經費30千元,增列一般事務費等經 +費143千元,計淨增113千元。 +4.財務業務238千元,較上年度減列一般事 +務費7千元,增列設施及機械設備養護費 +、物品等經費80千元,計淨增73千元。 +5.社會及衛生業務1,147千元,較上年度增 +列一般事務費、物品等經費732千元。 +6.資料館與圖書館營運管理13,170千元,較 +上年度增列設施及機械設備養護費、物品 +、一般事務費等經費7,583千元。 +7.法規業務646千元,較上年度減列車票費 +補助等經費121千元。" +2008,3271150300,34765000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,公共事務與車輛管理,行政支出,25.1.3,"本年度預算數34,765千元,係辦理中興新村 +環境清潔維護及車輛管理經費,較上年度減 +列物品、車輛及辦公器具養護費等經費200 +千元,增列設施及機械設備養護費、一般事 +務費、規費及稅捐等經費10,536千元,計淨 +增10,336千元。" +2008,3271150400,74399000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,交通行政與管理,行政支出,25.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.車輛事故鑑定業務71,853千元,較上年度 +減列其他給與等經費247千元,增列臨時 +人員酬金、按日按件計資酬金等經費340 +千元,計淨增93千元。 +2.車輛事故覆議業務2,546千元,較上年度 +增列按日按件計資酬金等經費41千元。" +2008,3271150500,2370000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,加強地方自治與文化推展,行政支出,25.1.5,"本年度預算數2,370千元,係辦理教師申訴 +評議業務及全國語文競賽等教育業務與活動 +,較上年度減列一般事務費133千元,增列 +兼職費等經費238千元,計淨增105千元。" +2008,3271159000,6428000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,25.1.6.1, +2008,3271159800,1500000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,25.1.7,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2008,3271160100,65273000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費47,261千元,較上年度減列2, +576千元。 +2.基本行政工作維持費12,306千元,較上年 +度減列235千元。 +3.進修訓練費250千元,較上年度減列73千 +元。 +4.聯繫業務1,150千元,與上年度同。 +5.園區藝文活動400千元,與上年度同。 +6.檔案管理3,906千元,較上年度增列450千 +元。" +2008,3271160200,1975000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,25.2.2.1, +2008,3271160300,1251000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,25.2.3.1, +2008,3271160400,2729000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,25.2.4.1, +2008,3271169000,650000,其他設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,25.2.5.1, +2008,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,25.2.6,本年度預算數10千元,與上年度同。 +2008,5371160500,4227000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,25.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學術研究發展266千元,與上年度同。 +2.典藏展示470千元,與上年度同。 +3.推廣教育320千元,與上年度同。 +4.行政業務3,171千元,較上年度減列50千 +元。" +2008,5171185100,59729690000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,25.3.1,"本年度預算數59,729,690千元,較上年度增 +列865,660千元,其補助項目如下: +1.補助台灣省各縣市教育人員人事費、基本 +辦公費、外籍英語教師及校地徵收還本付 +息等經費32,501,814千元。 +2.補助台灣��各縣市國民中小學學校午餐、 +中途學校、國中雜費減免、學校水電費與 +老舊危險校舍整建及相關設施經費11,722 +,746千元。 +3.補助台灣省各縣市繳納退休教師優惠存款 +差額利息經費12,795,130千元。 +4.補助台灣省各縣市教師專案退休經費1,80 +0,000千元。 +5.補助高雄市國民教育經費910,000千元。" +2008,5871186000,8850000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,25.3.2,"本年度預算數8,850,000千元,係補助台灣 +省各縣市辦理交通建設與道路養護及道安計 +畫等經費,較上年度增列12,589千元。" +2008,5971186100,16150000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,25.3.3,"本年度預算數16,150,000千元,較上年度增 +列942,478千元,其補助項目如下: +1.補助台灣省各縣市辦理各項基本設施等經 +費11,750,000千元。 +2.依台灣省各縣市開源節流執行績效與各項 +施政計畫及預算考核成績撥付之補助款3, +600,000千元。 +3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 +費800,000千元。" +2008,6171186600,1592681000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,25.3.4,"本年度預算數1,592,681千元,係補助台灣 +省各縣市依法應負擔之全民健康保險及農民 +健康保險保費補助,較上年度增列162,100 +千元。" +2008,6271186700,4894120000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,25.3.5,"本年度預算數4,894,120千元,係補助台灣 +省各縣市中低收入戶老人生活津貼、低收入 +戶生活補助等經費,較上年度增列27,358千 +元。" +2008,6371186800,13175121000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,25.3.6,"本年度預算數13,175,121千元,較上年度增 +列266,215千元,其補助項目如下: +1.補助台灣省各縣市推展身心障礙者、兒童 +、少年、老人及婦女等福利服務經費13,1 +21,406千元。 +2.補助台灣省各縣市增聘兒少保護專責社工 +人力經費53,715千元。" +2008,8671188400,25129826000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市專案補助,專案補助支出,25.3.7,"本年度預算數25,129,826千元,較上年度減 +列274,215千元,其補助項目如下: +1.補助台灣省各縣市公務、警察、消防人員 +人事費及基本辦公費等21,520,942千元。 +2.補助台灣省各縣市繳納退休公務、警察、 +消防人員優惠存款差額利息經費3,608,88 +4千元。" +2008,3271550100,59363000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,25.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費51,464千元,較上年度減列6, +850千元。 +2.基本行政工作維持費7,899千元,較上年 +度減列581千元。" +2008,3271550200,6050000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,25.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人才培育與表揚經費594千元,與上年度 +同。 +2.接待閩籍僑胞、福建同鄉聯誼與接待鄉親 +、社會士紳及社團服務經費636千元,與 +上年度同。 +3.督導金馬地區實施地方自治經費4,820千 +元,較上年度減列200千元。" +2008,3271559000,150000,營建工程,省市地方政府,福建省政府,一般建築及設備,行政支出,25.4.3.1, +2008,3271559800,1150000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,25.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2008,8671558400,1891519000,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區專案補助,專案補助支出,25.4.5,"本年度預算數1,891,519千元,係補助金門 +及連江縣政府經常性支出、基層建設及警政 +支出等經費,與上年度同。" +2008,8671908400,25500000000,無細項,省市地方政府,台北市及高雄市統籌分配稅款減少專案補助,台北市及高雄市統籌分配稅款減少專案補助,專案補助支出,25.5.1,"本年度預算數25,500,000千元,係配合96年 +5月23日地方制度法修正通過,台北縣依現 +行財政收支劃分法規定,參與中央統籌分配 +稅款直轄市43%分配,致台北市及高雄市所 +獲之統籌分配稅款因此減少,為降低對其財 +源之影響,爰由中央分別給予專案補助15,5 +00,000千元及10,000,000千元。" +2008,8979018900,2000000000,無細項,災害準備金,災害準備金,災害準備金,其他支出,26.1.1, +2008,9080019900,8000000000,無細項,第二預備金,第二預備金,第二預備金,第二預備金,27.1.1,