diff --git "a/法定預算/tw2009ap.csv" "b/法定預算/tw2009ap.csv" new file mode 100644--- /dev/null +++ "b/法定預算/tw2009ap.csv" @@ -0,0 +1,8757 @@ +year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note +2009,3102010100,904362000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費680,940千元,較上年度減列 +聘用人員6人及資政國策顧問之人事費等7 +6,701千元,增列駕駛3人之人事費、員工 +薪俸晉級差額及退休離職儲金等9,141千 +元,計淨減67,560千元。 +2.基本行政工作維持費185,114千元,較上 +年度減列總機系統維護、車輛稅捐油料及 +購置雜項設備等經費7,460千元,增列開 +放參觀、房屋建築養護及物品等經費13,9 +63千元,計淨增6,503千元。 +3.資訊行政工作維持費30,845千元,較上年 +度減列教育訓練費及購置資訊軟硬體設備 +等經費511千元,增列資訊設備及系統維 +護費1,305千元,計淨增794千元。 +4.警衛行政工作維持費7,463千元,較上年 +度減列教育訓練費202千元,增列車輛油 +料費487千元,計淨增285千元。" +2009,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首國內 +外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 +其他相關經費等,與上年度同。" +2009,3102010300,18662000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.慶典佈置4,325千元,與上年度同。 +2.慶典接待14,337千元,與上年度同。 +3.上年度辦理第十二任總統副總統就職相關 +預算業已編竣,所列50,000千元如數減列 +。" +2009,3102010400,11736000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, +2009,3102010500,15640000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數15,640千元,係辦理新聞聯繫 +與發布所需經費,較上年度增列總統部落格 +平台系統維運等經費640千元。" +2009,3102010600,34301000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.卸任總統禮遇21,131千元,較上年度減列 +第九任卸任總統禮遇經費1,000千元,增 +列第十一任卸任總統禮遇經費3,737千元 +,計淨增2,737千元。 +2.卸任副總統禮遇13,170千元,較上年度減 +列第八任及第九任卸任副總統禮遇經費1, +000千元,增列第十一任卸任副總統禮遇 +經費2,155千元,計淨增1,155千元。" +2009,3102010800,8771000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報編印1,045千元,較上年度增列公報 +印刷費198千元。 +2.印信鑄造頒發3,596千元,較上年度減列 +薦級印等印信鑄造經費402千元,增列特 +級印、簡級印及職章等印信鑄造經費1,52 +4千元,計淨增1,122千元。 +3.勳章製造4,130千元,較上年度增列勳章 +綬帶材料、絲絨章盒、敬老狀及紀念品等 +經費1,274千元。" +2009,3102019000,23000000,營建工程,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, +2009,3102019800,2182000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2009,3102100100,171268000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費151,447千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費17,561千元,較上年 +度減列公務車租金及油料等經費280千元 +,增列車輛養護及教育訓練費等227千元 +,計淨減53千元。 +3.資訊行政工作維持費2,260千元,較上年 +度增列教育訓練費及移機還原系統等經費 +918千元。" +2009,3102101000,2040000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全議事業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數2,040千元,係國家安全會議 +議事業務經費,與上年度同。" +2009,3102102000,9529000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全諮詢研究業務,國務支出,1.2.3,"本年度預算數9,529千元,係國家安全諮詢 +研究業務經費,與上年度同。" +2009,3102105000,13941000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國際安全合作研究業務,國務支出,1.2.4,"本年度預算數13,941千元,係國際安全合作 +研究業務經費,與上年度同。" +2009,3102109000,2997000,營建工程,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,1.2.5.1, +2009,3102109800,234000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,5202303000,16672000,無細項,總統府主管,國史館,總統文物與珍貴史料數位化,科學支出,1.3.1,"本年度預算數16,672千元,係辦理總統文物 +與珍貴史料數位化計畫,較上年度減列水電 +費97千元,增列史料委外掃描、拍攝、資料 +整理建檔費及購置國家歷史資料庫系統等經 +費11,819千元,計淨增11,722千元。" +2009,5302300100,180191000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費155,652千元,較上年度核實 +減列人事費6,500千元。 +2.基本行政工作維持費23,042千元,較上年 +度增列通訊費、倉庫租金及屋頂防水工程 +等經費18千元。 +3.資訊業務1,497千元,較上年度增列電腦 +維護保養及耗材等經費250千元。" +2009,5302301000,55767000,史料採集,總統府主管,國史館,史料採集與典藏,文化支出,1.3.3.1, +2009,5302302000,10743000,無細項,總統府主管,國史館,國史編纂,文化支出,1.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.史籍編撰2,051千元,較上年度增列撰稿 +及開發資料庫等經費504千元。 +2.人物傳記編撰2,858千元,較上年度增列 +資料建檔掃描及全民寫史活動獎勵金等經 +費1,186千元。 +3.國家歷史資料庫1,730千元,較上年度增 +列通訊費及資料建檔等經費90千元。 +4.專書叢刊編撰2,376千元,較上年度增列 +舉辦學術討論會等經費724千元。 +5.總統副總統文物史籍編撰1,728千元,較 +上年度減列出版文物書籍等經費74千元。" +2009,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,5202315000,8523000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,拓展數位化計畫,科學支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣省級機關檔案數位化5,231千元,較 +上年度減列57千元。 +2.新增臺灣總督府府報資料庫建置計畫經費 +2,783千元。 +3.新增臺灣鹽業檔案數位化計畫經費509千 +元。" +2009,5302313000,89360000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費64,715千元,較上年度減列工 +友1人之人事費392千元,增列員工薪俸晉 +級差額等經費463千元,計淨增71千元。 +2.基本行政工作維持費24,645千元,較上年 +度減列電子公文及出版品系統資訊維護費 +、用電及空調設施設備養護費等經費1,16 +3千元,增列駐衛警保全及退休退職人員 +三節慰問金等經費741千元,計淨減422千 +元。" +2009,5302314000,11274000,採集文獻暨文物大樓營運,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.3.1, +2009,5202400100,412662000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費189,344千元,較上年度核實 +增列人事費10,647千元。 +2.基本行政工作維持費78,953千元,較上年 +度增列郵電通訊、文具紙張及房屋建築養 +護費等經費15,036千元。 +3.資訊技術服務99,905千元,較上年度減列 +其他業務租金等經費1,733千元。 +4.場地設施管理35,390千元,較上年度減列 +空調主機設備汰換及房屋建築修繕等經費 +14,676千元。 +5.幼稚園運作維持9,070千元,較上年度減 +列臨時人員酬金30千元。" +2009,5202401000,518592000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, +2009,5202402000,2670412000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, +2009,5202409000,466150000,營建工程,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.4.1, +2009,5202409800,5410000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,3203010100,558555000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費480,610千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費76,797千元,較上年 +度減列1,512千元,包括: +(1)法規案卷資料數位化系統建置計畫─ +資料建檔總經費3,250千元,分3年辦理 +,96至97年度已編列2,000千元,本年 +度續編最後1年經費1,250千元,較上年 +度增列250千元。 +(2)基本工作維持費75,547千元,較上年 +度減列水電費、油料費、通訊費等1,76 +2千元。 +3.慶典佈置經費200千元,與上年度同。 +4.檔案縮影典藏及維護費948千元,與上年 +度同。" +2009,3203010700,5347000,政策審議議事,行政院主管,行政院,施政業務,行政支出,2.1.2.1, +2009,3203010900,4323000,無細項,行政院主管,行政院,法制業��,行政支出,2.1.3,"本年度預算數4,323千元,係辦理法規審議 +編譯及訴願審議督導業務經費,較上年度減 +列辦理重要法制、訴願事項委託研究經費15 +千元。" +2009,3203011100,9000000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.4,"本年度預算數9,000千元,係行政院長行使 +職權之相關必要支出,與上年度同。" +2009,3203011500,45308000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費13,125千元,較上年 +度增列電腦軟硬體設備費等123千元。 +2.科技研究發展企劃19,030千元,較上年度 +減列約聘僱人員待遇等4,496千元。 +3.科技顧問會議6,764千元,較上年度增列 +辦理科技顧問會議場地租金及邀請專家學 +者參加科技顧問會議出席費等2,464千元 +。 +4.重點科技發展推動計畫815千元,較上年 +度增列委託辦理科技政策管理規劃研究計 +畫經費64千元。 +5.產業策略會議4,192千元,較上年度增列 +邀請專家學者參加產業策略會議出席費及 +會議資料撰稿費等1,784千元。 +6.行政院科技會報582千元,與上年度同。 +7.生物技術發展推動計畫800千元,與上年 +度同。" +2009,3203011600,49896000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.南部聯合服務業務19,511千元,較上年度 +減列購置電腦軟硬體設備經費872千元。 +2.中部聯合服務業務15,073千元,較上年度 +減列購置電腦軟硬體設備經費672千元。 +3.東部聯合服務業務15,312千元,較上年度 +減列水電費等66千元。" +2009,3203011700,59849000,無細項,行政院主管,行政院,飛航安全業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費38,806千元,較上年度增列員 +工晉級薪差額等人事費925千元。 +2.基本行政工作維持費9,444千元,較上年 +度減列臨時人員酬金等經費349千元。 +3.失事調查能量建立業務2,669千元,較上 +年度減列教育訓練等經費150千元。 +4.飛航安全研發及企劃4,760千元,較上年 +度減列建置飛航自願系統資料庫等經費21 +9千元。 +5.調查實驗室能量建立與維持4,170千元, +較上年度減列購置實驗室檢查設備等經費 +264千元。" +2009,3203011800,35208000,無細項,行政院主管,行政院,國土安全規劃,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土安全規劃6,956千元,與上年度同。 +2.新增國家關鍵基礎設施防護計畫28,252千 +元,主要係辦理國家關鍵基礎設施計畫等 +所需經費。" +2009,3203019000,10600000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.9.1, +2009,3203019800,3000000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2009,3203100100,652060000,無細項,行政院主管,主計處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費619,449千元,較上年度減列 +工友1人之人事費450千元,增列員工薪俸 +晉級差額等791千元,計淨增341千元。 +2.基本行政工作維持費32,611千元,較上年 +度減列油料費等793千元。" +2009,3203101000,5158000,中央總預算核編及執行,行政院主管,主計處,公務機關歲計會計業務,行政支出,2.2.2.1, +2009,3203101100,3020000,特種基金預算核編及執行,行政院主管,主計處,特種基金歲計會計業務,行政支出,2.2.3.1, +2009,3203101200,4252000,統計行政與統計標準,行政院主管,主計處,統計業務,行政支出,2.2.4.1, +2009,3203101300,39075000,基本國勢調查,行政院主管,主計處,普查及抽樣調查業務,行政支出,2.2.5.1, +2009,3203101500,16479000,無細項,行政院主管,主計處,主計業務視導與訓練,行政支出,2.2.6,"本年度預算數16,479千元,係辦理主計人員 +訓練及主計業務研究視導經費,較上年度減 +列教育訓練費等600千元。" +2009,3203109000,850000,交通及運輸設備,行政院主管,主計處,一般建築及設備,行政支出,2.2.7.1, +2009,3203109800,1350000,無細項,行政院主管,主計處,第一預備金,行政支出,2.2.8,仍照上年度預算數編列。 +2009,3203110100,160541000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費153,475千元,較上年度減列 +職員1人、約僱人員1人之人事費1,359千 +元,增列員工薪俸晉級差額等1,290千元 +,計淨減69千元 。 +2.基本行政工作維持費7,066千元,較上年 +度減列水電費等132千元。" +2009,3203111000,10633000,無細��,行政院主管,主計處電子處理資料中心,各機關應用電子計算機作業之審查輔導,行政支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.各機關申請設置及應用電腦之審議查核經 +費570千元,與上年度同。 +2.政府機關應用電腦之輔導經費10,063千元 +,較上年度減列推動縣市預算會計及財政 +系統資訊服務費等1,247千元。" +2009,3203111100,7844000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機作業系統之分析設計,行政支出,2.3.3,"本年度預算數7,844千元,係辦理資訊系統 +分析與設計經費,較上年度增列政府歲計會 +計等系統推廣訓練費617千元。" +2009,3203111200,4789000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機技術之研究與訓練,行政支出,2.3.4,"本年度預算數4,789千元,係推動電子計算 +機技術之研究與訓練經費,較上年度增列資 +訊服務費等630千元。" +2009,3203111300,13897000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機之管理與資料處理,行政支出,2.3.5,"本年度預算數13,897千元,係辦理電子計算 +機之管理與資料處理經費,與上年度同。" +2009,3203111400,4060000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,資訊系統推廣服務,行政支出,2.3.6,"本年度預算數4,060千元,係辦理資訊管理 +業務經費,與上年度同。" +2009,3203119000,40000,交通及運輸設備,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般建築及設備,行政支出,2.3.7.1, +2009,3203119800,500000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,第一預備金,行政支出,2.3.8,仍照上年度預算數編列。 +2009,3903201100,161409000,國際新聞規劃及研究,行政院主管,新聞局,國際新聞業務,外交支出,2.4.1.1, +2009,5303200100,605770000,無細項,行政院主管,新聞局,一般行政,文化支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費563,493千元,較上年度增列 +駐外人員退休離職儲金等10,141千元。 +2.基本行政工作維持費42,277千元,較上年 +度減列電費及油料等經費493千元。" +2009,5303201000,4718000,新聞發布與新聞聯繫工作,行政院主管,新聞局,國內新聞業務,文化支出,2.4.3.1, +2009,5303201200,542374000,廣播電視事業輔導,行政院主管,新聞局,大眾傳播事業輔導,文化支出,2.4.4.1, +2009,5303201300,44452000,無細項,行政院主管,新聞局,綜合計畫業務,文化支出,2.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊系統維護暨資訊安全推動41,912千元 +,較上年度減列網路暨資訊安全防護服務 +監控計畫經費6,285千元,增列建置電腦 +應用系統等經費10,000千元,計淨增3,71 +5千元。 +2.辦理兩岸傳播及新聞交流787千元,與上 +年度同。 +3.業務發展興革研究與管制考核1,753千元 +,與上年度同。" +2009,5303201600,306938000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央通訊社捐助,文化支出,2.4.6,"本年度編列對財團法人中央通訊社捐助306, +938千元,與上年度同。" +2009,5303201800,490357000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央廣播電台捐助,文化支出,2.4.7,"本年度編列對財團法人中央廣播電台捐助49 +0,357千元,與上年度同。" +2009,5303201900,900000000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人公視基金會捐贈,文化支出,2.4.8,"本年度編列對財團法人公共電視基金會捐贈 +900,000千元,與上年度同。" +2009,5303202100,30991000,無細項,行政院主管,新聞局,地方新聞業務,文化支出,2.4.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費8,121千元,較上年 +度減列水電及油料等經費136千元。 +2.辦理政府施政基層宣導17,965千元,較上 +年度減列與地方政府合辦政策傳播活動及 +中興新村再發展計畫宣導經費2,915千元 +,增列辦理公民新聞寫作訓練1,000千元 +,計淨減1,915千元。 +3.台灣影像部落閣管理與運用2,861千元, +較上年度增列行銷推廣活動經費800千元 +。 +4.辦理地方輿情蒐集反映2,044千元,與上 +年度同。" +2009,5303209000,3220000,其他設備,行政院主管,新聞局,一般建築及設備,文化支出,2.4.10.1, +2009,5303209800,4260000,無細項,行政院主管,新聞局,第一預備金,文化支出,2.4.11,仍照上年度預算數編列。 +2009,3203300100,339799000,無細項,行政院主管,人事行政局,一般行政,行政支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費301,801千元,較上年度減列 +職員1人、工友1人之人事費1,113千元, +增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 +376千元,計淨減737千元。 +2.基本行政工作維持費27,842千元,較上年 +��減列地方處辦公廳舍搬遷及購置視聽設 +備等經費13,570千元,增列空調系統主機 +汰換及管理費等4,466千元,計淨減9,104 +千元。 +3.人事行政資訊工作經費9,470千元,較上 +年度增列講座鐘點費100千元。 +4.人事資料登記管理經費686千元,與上年 +度同。" +2009,3203302100,110972000,創新人事服務,行政院主管,人事行政局,人事業務之策進執行及人員之考訓,行政支出,2.5.2.1, +2009,3203309800,1080000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一預備金,行政支出,2.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,7603303400,60904000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付50 +,418千元,較上年度減列優惠存款利息差 +額補助費15,173千元。 +2.第一屆資深立法委員自願退職給付10,486 +千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 +助費1,187千元。" +2009,7603303600,9702000,無細項,行政院主管,人事行政局,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.5.5,"本年度預算數9,702千元,係辦理中央公教 +員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 +公殘廢死亡慰問給付經費,與上年度同。" +2009,7603304300,40000000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.5.6,"本年度預算數40,000千元,係辦理各機關學 +校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 +舊制退撫給付,與上年度同。" +2009,8903304500,2374942000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.5.7,"本年度預算數2,374,942千元,係辦理公教 +人員婚喪生育及子女教育補助費,與上年度 +同。" +2009,3203310100,58269000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費50,834千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費956千元。 +2.基本行政工作維持費7,435千元,較上年 +度減列設施及機械設備養護等經費2,013 +千元。" +2009,3203311000,87354000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.在職訓練研習課程經費61,371千元,較上 +年度減列學員講義教材印製等經費59千元 +。 +2.訓練輔導行政維持費3,499千元,較上年 +度減列各項研習班所需文具用品等經費1, +309千元。 +3.人力資源研究發展經費18,446千元,較上 +年度增列學習網站營運及線上帶領服務費 +平台等客服經費5,167千元。 +4.網路教學系統4,038千元,較上年度減列 +委託整體規劃學習網站維運等經費1,700 +千元。 +5.上年度辦理在職進修專業課程預算業已編 +竣,所列1,101千元如數減列。" +2009,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,2.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,3203320100,62506000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費54,652千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費1,025千元。 +2.基本行政工作維持費7,854千元,較上年 +度減列公文掃描等經費414千元,增列資 +訊系統備援主機及空調系統主機更新等經 +費1,499千元,計淨增1,085千元。" +2009,3203321000,10988000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,宿舍管理及福利服務,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃841千元,與上年度同。 +2.眷舍處理1,045千元,較上年度減列國有 +眷舍房地標售作業費及產籍審查費等6,74 +3千元,增列築巢優利貸文宣印製等經費4 +12千元,計淨減6,331千元。 +3.宿舍管理3,143千元,較上年度減列水電 +費及全國宿舍管理系統維護費107千元, +增列承德首長宿舍對講機系統及保險費等 +1,575千元,計淨增1,468千元。 +4.急難貸款及福利服務1,119千元,與上年 +度同。 +5.員工文康活動4,840千元,較上年度減列 +各項比賽裁判費、出席費等經費294千元 +。" +2009,3203329000,0,其他設備,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,一般建築及設備,行政支出,2.7.3.1, +2009,3203329800,100000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,第一預備金,行政支出,2.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,7303321000,0,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,國有眷舍房地處理一次補助費,社區發展支出,2.7.5,"上年度辦���國有眷舍房地處理一次補助費預 +算業已編竣,所列148,656千元如數減列。" +2009,3203330100,93000000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費85,094千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費177千元。 +2.基本行政工作維持費7,906千元,較上年 +度增列退休人員三節慰問金及雜項設備購 +置等135千元。" +2009,3203330200,47122000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教務管理12,313千元,較上年度減列講座 +鐘點費等283千元。 +2.學員服務12,086千元,較上年度減列兼職 +醫師交通費及學員伙食費等經費176千元 +。 +3.圖書資訊管理14,831千元,較上年度增列 +數位學習及資訊設備維護等經費417千元 +。 +4.學員事務管理7,892千元,較上年度減列 +中興新村再發展計畫-南區培訓研習會議 +中心先期規劃費等3,539千元。" +2009,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,2.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,5303400100,467656000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費442,366千元,較上年度減列 +技工3人、駕駛1人及工友2人之人事費4,2 +39千元,增列職員18人之人事費及員工薪 +俸晉級差額等經費22,039千元,計淨增17 +,800千元。 +2.基本行政工作維持費25,290千元,較上年 +度增列故宮年報及工作報告印製、電機及 +院區設施維護等經費4,348千元。" +2009,5303400200,6005000,器物管理,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理,文化支出,2.9.2.1, +2009,5303400300,53499000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物展覽,文化支出,2.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文物展出經費29,110千元,較上年度減列 +電費、特展說明書及故宮導覽圖印製等經 +費1,640千元,增列購置正館清潔用品等 +經費1,392千元,計淨減248千元。 +2.社教與推廣經費5,134千元,較上年度減 +列台日學術文化交流經費300千元,增列 +教育推廣活動等經費2,286千元,計淨增1 +,986千元。 +3.開放研究用專業圖書館經費8,685千元, +較上年度減列購置研究用圖書等經費1,50 +0千元。 +4.本院周圍環境美化與維持經費9,231千元 +,較上年度增列正館陳列室清潔外包等經 +費1,350千元。 +5.第二展覽館管理與維護經費1,262千元, +與上年度同。 +6.出席國際會議經費77千元,與上年度同。" +2009,5303400400,900000,文物登錄及徵集,行政院主管,國立故宮博物院,文物徵集及資料管理,文化支出,2.9.4.1, +2009,5303400500,7117000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物攝影出版,文化支出,2.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.出版品編印經費2,502千元,與上年度同 +。 +2.文物攝照經費1,987千元,較上年度增列 +更新老舊底片拍攝材料及沖洗等經費520 +千元。 +3.出版品推廣經費1,165千元,與上年度同 +。 +4.品牌圖像授權經費1,463千元,較上年度 +減列辦理商標海外註冊等經費518千元。" +2009,5303400600,2929000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物科技研析維護,文化支出,2.9.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.維護院藏文物經費2,160千元,較上年度 +增列購置文物修護材料及工具等經費110 +千元。 +2.文物保存暨相關研究經費699千元,較上 +年度減列文物保存設備維護經費20千元。 +3.出席國際會議經費70千元,與上年度同。" +2009,5303400700,14685000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全系統管理維護,文化支出,2.9.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.安全系統設備測試及維修經費12,209千元 +,較上年度減列安全監控預警系統及閉路 +電視監視系統等經費9,084千元,增列庫 +房門禁系統更新經費5,500千元,計淨減3 +,584千元。 +2.安全管制管理及教育訓練經費769千元, +與上年度同。 +3.警衛守護及消防經費1,707千元,較上年 +度增列駐衛警訓練等經費84千元。" +2009,5303400800,1000000000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,故宮南部院區籌建,文化支出,2.9.8,"故宮南部院區籌建計畫,原編列擴大公共建 +設投資計畫特別預算,自本年度起依規定納 +入總預算編列,總經費7,108,643千元,分 +年辦理,92至97年度已編列2,430,412千元 +,本年度續編列1,000,000千元。" +2009,5303409000,26480000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.9.9.1, +2009,5303409800,2000000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.9.10,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2009,5903500100,505144000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費478,438千元,較上年度增列 +職員5人之人事費及員工薪俸晉級差額等 +經費7,135千元。 +2.基本行政工作維持費25,906千元,較上年 +度減列油料等經費165千元。 +3.經建計畫宣導經費800千元,與上年度同 +。" +2009,5903501000,30530000,研擬國家建設計畫,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之設計、研審及協調,其他經濟服務支出,2.10.2.1, +2009,5903501100,4687000,強化國家建設財務規劃審議及有效運用國家資金,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之評估及考核,其他經濟服務支出,2.10.3.1, +2009,5903508100,3200000000,離島建設基金,行政院主管,經濟建設委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.10.4.1, +2009,5903509000,2010000,交通及運輸設備,行政院主管,經濟建設委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.10.5.1, +2009,5903509800,900000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.10.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,4003510100,141196000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費118,503千元,較上年度增列 +駕駛6人之人事費2,836千元。 +2.基本行政工作維持費22,693千元,較上年 +度增列一般事務費等2,696千元。" +2009,4003510200,12791000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,2.11.2,"本年度預算數12,791千元,係辦理金融監理 +業務所需經費,較上年度減列通訊費及出席 +費等1,185千元。" +2009,4003519800,1400000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,2.11.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2009,4003520100,241341000,無細項,行政院主管,銀行局,一般行政,財務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費191,809千元,較上年度減列 +駕駛1人之人事費700千元,增列員工薪俸 +晉級差額等經費3,545千元,計淨增2,845 +千元。 +2.基本行政工作維持費49,532千元,較上年 +度減列委外建檔等經費1,878千元,增列 +汰購檔案庫房鐵櫃等經費670千元,計淨 +減1,208千元。" +2009,4003520300,7284000,無細項,行政院主管,銀行局,銀行監理,財務支出,2.12.2,"本年度預算數7,284千元,係辦理銀行監理 +業務所需經費,較上年度減列通訊費等1,83 +2千元。" +2009,4003529000,40000,交通及運輸設備,行政院主管,銀行局,一般建築及設備,財務支出,2.12.3.1, +2009,4003529800,800000,無細項,行政院主管,銀行局,第一預備金,財務支出,2.12.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2009,4003530100,232995000,無細項,行政院主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費219,776千元,較上年度減列 +駕駛2人所需人事費112千元。 +2.基本行政工作維持費13,219千元,較上年 +度增列辦公設施及機械設備養護費等383 +千元。" +2009,4003530400,6545000,無細項,行政院主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,2.13.2,"本年度預算數6,545千元,係辦理證券期貨 +市場監理業務所需經費,較上年度減列購置 +專業書籍等經費136千元。" +2009,4003539000,0,交通及運輸設備,行政院主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,2.13.3.1, +2009,4003539800,1200000,無細項,行政院主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,2.13.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2009,4003540100,81291000,無細項,行政院主管,保險局,一般行政,財務支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費70,791千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費640千元。 +2.基本行政工作維持費10,500千元,較上年 +度減列臨時人員酬金1,790千元,增列一 +般事務費等697千元,計淨減1,093千元。" +2009,4003540500,5732000,無細項,行政院主管,保險局,保險監理,財務支出,2.14.2,"本年度預算數5,732千元,係辦理保險監理 +業務所需經費,較上年度增列物品及印製保 +險法令彙編等經費345千元。" +2009,4003549800,800000,無細項,行政院主管,保險局,第一預備金,財務支出,2.14.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,4003550100,255690000,無細項,行政院主管,檢查局,一般行���,財務支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費237,062千元,較上年度核實 +減列人事費572千元。 +2.基本行政工作維持費18,628千元,較上年 +度減列一般事務費等349千元。" +2009,4003550600,6426000,無細項,行政院主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,2.15.2,"本年度預算數6,426千元,係辦理金融機構 +檢查業務所需經費,較上年度減列物品及資 +料印製費等1,366千元。" +2009,4003559800,2400000,無細項,行政院主管,檢查局,第一預備金,財務支出,2.15.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,3703600100,78897000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費69,487千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及台灣省、福建省選委會 +裁撤移入員工12人之人事費等15,444千元 +。 +2.基本行政工作維持費8,894千元,較上年 +度增列一般事務費等288千元。 +3.召開委員會議經費461千元,與上年度同 +。 +4.推動政風工作經費55千元,與上年度同。" +2009,3703601000,19187000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.選務策進工作經費5,332千元,較上年度 +增列業務費100千元。 +2.投開票所工作人員訓儲及選舉宣導計畫經 +費133千元,與上年度同。 +3.公民投票審議委員會經費2,388千元,與 +上年度同。 +4.新增辦理及督導地方公職人員選舉經費11 +,334千元。 +5.上年度辦理第12任總統、副總統選舉經費 +預算業已編竣,所列1,273,951千元如數 +減列。" +2009,3703601100,321954000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費303,450千元,較上年度減列 +台灣省及福建省選委會裁撤之人事費、兼 +職費、慰問金等15,251千元。 + +2.基本行政工作維持費18,504千元,較上年 +度減列台灣省及福建省選委會裁撤之水電 +、稅捐、養護費及國內旅費等281千元。" +2009,3703601300,431046000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.16.4,"本年度預算數431,046千元,係依公職人員 +選舉罷免法第43條第5項規定編列政黨競選 +費用補助金,較上年度減列9,496千元。" +2009,3703609000,0,交通及運輸設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.16.5.1, +2009,3703609800,825000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.16.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,5303700100,272210000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費141,197千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費574千元。 +2.基本行政工作維持費131,013千元,較上 +年度增列工程施工查核及委外人力等經費 +2,549千元。" +2009,5303701000,87702000,文化發展策劃與推動,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化發展業務,文化支出,2.17.2.1, +2009,5303701100,147245000,文學歷史語文及文化傳播工作,行政院主管,文化建設委員會及所屬,人文及文化傳播業務,文化支出,2.17.3.1, +2009,5303701400,656704000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,社區營造業務,文化支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新故鄉社區營造第二期計畫,總經費1,82 +4,000千元,分6年辦理,97年度已編列24 +5,240千元,本年度續編第2年經費295,95 +7千元,較上年度增列補助各縣市政府辦 +理行政社造化輔導、社區文化深耕及社區 +創新實驗等經費50,717千元。 +2.文化服務替代役經費24,747千元,較上年 +度增列替代役生活輔導及管理1,395千元 +。 +3.磐石行動-地方文化環境發展計畫,總經 +費3,000,000千元,分6年辦理,97年度已 +編列389,009千元,本年度續編第2年經費 +336,000千元,較上年度減列補助各縣市 +政府辦理地方文化空間功能整合與核心文 +化設施升級等經費53,009千元。" +2009,5303701500,234371000,視覺藝術之策劃與推動,行政院主管,文化建設委員會及所屬,表演及視覺藝術業務,文化支出,2.17.5.1, +2009,5303701600,221416000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,國際文化交流業務,文化支出,2.17.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國際文化交流推展193,408千元,較上年 +度增列辦理台灣獎及各項藝術交流補助等 +經費30,338千元。 +2.兩岸文化交流推展28,008千元,較上年度 +增列兩岸交流參加展覽等經費19,260千元 +。" +2009,5303701700,1093942000,文化資產總管理處籌備業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化資產業務,文化支出,2.17.7.1, +2009,5303701800,64846000,新竹生活美學館業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,生活美學業務,文化支出,2.17.8.1, +2009,5303709800,15000000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.17.9,仍照上年度預算數編列。 +2009,6403750100,126879000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般行政,國民就業支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費97,970千元,較上年度減列工 +友1人之人事費560千元,增列員工薪俸晉 +級差額等經費1,089千元,計淨增529千元 +。 +2.基本行政工作維持費18,451千元,較上年 +度減列車輛養護費等45千元,增列推動訓 +練課程影音化等經費1,164千元,計淨增1 +,119千元。 +3.資訊管理10,458千元,較上年度減列資訊 +服務費等經費1,236千元,增列購置數位 +教學平台軟體經費1,000千元,計淨減236 +千元。" +2009,6403751000,45660000,青年創業輔導與創業理念培育,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,青年輔導工作,國民就業支出,2.18.2.1, +2009,6403751200,69496000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,職業訓練,國民就業支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費46,906千元,較上年度減列職 +員1人之人事費及夜間在職訓練鐘點費等1 +,502千元,增列員工薪俸晉級差額等經費 +666千元,計淨減836千元。 +2.基本行政工作維持費6,421千元,較上年 +度減列油料、車輛及辦公器具養護費等14 +6千元,增列首長座車、車輛保險費、學 +員宿舍維修費及退休人員三節慰問金等2, +025千元,計淨增1,879千元。 +3.培育青年專業技能訓練業務經費16,169千 +元,較上年度減列受訓學員材料費及購置 +訓練設備等經費1,301千元。" +2009,6403759000,0,交通及運輸設備,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,2.18.4.1, +2009,6403759800,1340000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,第一預備金,國民就業支出,2.18.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,3203800100,277391000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,一般行政,行政支出,2.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費256,187千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費4,500千元。 +2.基本行政工作維持費21,204千元,較上年 +度減列公務車輛養護費等經費245千元。" +2009,3203801000,18639000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,研究發展,行政支出,2.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理各類專案研究經費7,449千元,較上 +年度減列辦理政策性專案研究等經費344 +千元。 +2.民意與國情調查分析經費3,151千元,較 +上年度增列辦理一般民眾對施政反應民意 +調查等經費151千元。 +3.推動研究發展工作經費1,500千元,較上 +年度減列辦理政策知識系統維護等經費2, +071千元。 +4.推動為民服務工作經費6,539千元,較上 +年度增列辦理行政院服務品質獎等經費3, +200千元。" +2009,3203801100,6735000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,綜合計畫,行政支出,2.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研擬行政院年度施政方針經費30千元,與 +上年度同。 +2.推動綜合計畫作業經費1,695千元,較上 +年度減列辦理機關組織案件處理機制作業 +等經費55千元。 +3.加強施政計畫作業經費2,280千元,與上 +年度同。 +4.推動中長程計畫作業經費1,175千元,與 +上年度同。 +5.推動政府再造工作經費1,555千元,較上 +年度減列組織改造說明會等經費500千元 +。" +2009,3203801200,7503000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,管制考核,行政支出,2.19.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要專案追蹤管制經費738千元,較上年 +度減列辦理專案追蹤考核作業等經費115 +千元。 +2.施政計畫管制經費3,687千元,與上年度 +同。 +3.行政機關考成經費1,570千元,較上年度 +減列辦理施政績效評估作業等經費500千 +元。 +4.國營事業考成經費523千元,與上年度同 +。 +5.增進管考功能經費985千元,較上年度減 +列辦理各機關管考業務技能訓練等經費45 +千元。" +2009,3203801300,219335000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,資訊管理,行政支出,2.19.5,"本年度預���數之內容與上年度之比較如下: +1.統籌規劃行政資訊系統經費3,050千元, +較上年度減列參加國際會議國外旅費等經 +費100千元。 +2.協調各機關推動行政資訊系統經費211,21 +3千元,較上年度減列辦理自由軟體推廣 +等經費500千元。 +3.規劃協調及推動政府機關實施辦公室自動 +化經費1,004千元,較上年度減列推動辦 +公室自動化作業經費500千元。 +4.發展研考資訊系統經費2,225千元,較上 +年度減列建置研考業務資訊系統等經費60 +0千元。 +5.規劃及管理電腦系統經費1,843千元,較 +上年度減列資訊作業設備系統維護等經費 +2,375千元。" +2009,3203801400,40707000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府出版品管理,行政支出,2.19.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資料編印經費1,819千元,較上年度減列 +編印研考雙月刊等經費100千元。 +2.政府機關出版品管理經費6,804千元,與 +上年度同。 +3.資料蒐集管理經費5,469千元,較上年度 +減列推廣政府資料回應網等經費100千元 +。 +4.行政院公報發行及推廣經費26,615千元, +較上年度減列公報郵寄經費110千元。" +2009,3203801600,12757000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,地方發展,行政支出,2.19.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費3,865千元,較上年 +度減列公務郵資、水電及辦公文具用品等 +經費1,541千元。 +2.綜合規劃經費4,839千元,較上年度減列 +辦理推動府際合作協調等經費273千元。 +3.地方治理經費4,053千元,與上年度同。" +2009,3203801700,1183230000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府資通建設,行政支出,2.19.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.優質網路政府基礎服務計畫,總經費1,26 +2,922千元,分4年辦理,97年度已編列27 +8,160千元,本年度續編第2年經費256,23 +0千元,較上年度減列21,930千元。 +2.國家資通安全技術服務與防護管理精進計 +畫,總經費1,320,000千元,分4年辦理, +97年度已編列330,000千元,本年度續編 +第2年經費330,000千元,與上年度同。 +3.便捷資訊交換整合服務計畫,總經費351, +000千元,分4年辦理,97年度已編列85,5 +50千元,本年度續編第2年經費101,000千 +元,較上年度增列15,450千元。 +4.民眾e管家計畫,總經費280,000千元,分 +4年辦理,97年度已編列65,000千元,本 +年度續編第2年經費59,000千元,較上年 +度減列6,000千元。 +5.充實基層機關資訊設施及應用計畫,總經 +費908,000千元,分3年辦理,本年度編列 +第1年經費48,000千元。 +6.政府e公務計畫,總經費982,000千元,分 +4年辦理,97年度已編列272,800千元,本 +年度續編第2年經費325,000千元,較上年 +度增列52,200千元。 +7.無障礙資訊服務暨數位落差評估計畫,總 +經費232,000千元,分4年辦理,97年度已 +編列57,780千元,本年度續編第2年經費6 +4,000千元,較上年度增列6,220千元。" +2009,3203801800,107400000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,營造國際生活環境,行政支出,2.19.9,"營造國際生活環境計畫,總經費205,000千 +元,分2年辦理,97年度已編列95,650千元 +,本年度續編最後1年經費107,400千元,較 +上年度增列11,750千元。" +2009,3203809000,0,交通及運輸設備,行政院主管,研究發展考核委員會,一般建築及設備,行政支出,2.19.10.1, +2009,3203809800,300000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,第一預備金,行政支出,2.19.11,仍照上年度預算數編列。 +2009,5203802100,96250000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,社會發展政策研究,科學支出,2.19.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.前瞻性跨領域整合型政策研究計畫46,250 +千元,較上年度增列辦理跨部會委託研究 +議題等經費7,357千元。 +2.強化重要施政研究發展工作計畫50,000千 +元,較上年度增列補助各機關重要業務政 +策研究議題等經費20,830千元。" +2009,3203810100,137587000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費120,645千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費16,942千元,與上年 +度同。" +2009,3203811000,5108000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案管理綜合規劃與宣導1,359千元,與 +上年度同。 +2.檔案管理專業培訓500千元,與上年度同 +。 +3.檔案管理評鑑作業2,684千元,較上年度 +減列辦理機關檔案管理金檔獎等作業經費 +155千元。 +4.研究發展與合作交流565千元,較上年度 +增列辦理檔案管理專案研究等作業經費15 +5千元。" +2009,3203811100,2909000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案立案編目1,968千元,較上年度減列 +辦理國家檔案編目建檔作業經費527千元 +。 +2.檔案徵集移轉941千元,較上年度增列辦 +理檔案保存價值鑑定作業經費527千元。" +2009,3203811200,3989000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案庫房設施輔導115千元,較上年度增 +列辦理機關檔案庫房設施觀摩等作業經費 +115千元。 +2.國家檔案保存修護3,256千元,較上年度 +減列辦理檔案保存維護輔導推廣等作業經 +費115千元。 +3.檔案複製儲存作業618千元,與上年度同 +。" +2009,3203811300,2917000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.20.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案應用制度作業250千元,與上年度同 +。 +2.檔案目錄彙送420千元,與上年度同。 +3.國家檔案開放應用741千元,與上年度同 +。 +4.檔案展覽推廣1,506千元,與上年度同。" +2009,3203811400,5418000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.20.6,"本年度預算數5,418千元,係辦理辦公室自 +動化作業經費,與上年度同。" +2009,3203811600,150000000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案數位服務計畫,行政支出,2.20.7,"國家檔案數位服務計畫,總經費553,000千 +元,分4年辦理,97年度已編列97,589千元 +,本年度續編列第2年經費150,000千元,較 +上年度增列52,411千元。" +2009,3203819000,0,交通及運輸設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.20.8.1, +2009,3203819800,100000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.20.9,仍照上年度預算數編列。 +2009,5203812100,10438000,無細項,行政院主管,檔案管理局,臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫,科學支出,2.20.10,"臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫,總經費10 +9,800千元,分6年辦理,96至97年度已編列 +19,849千元,本年度續編列第3年經費10,43 +8千元,較上年度減列3,547千元。" +2009,5803850100,590231000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.21.1,"本年度預算數590,231千元,均屬人事費, +較上年度增列職員6人之人事費7,950千元、 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 +保保險費等經費50,830千元,合共增列58,7 +80千元。" +2009,5803859800,100000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.21.2,仍照上年度預算數編列。 +2009,3203900100,313673000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費282,037千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費2,132千元。 +2.基本行政工作維持費24,185千元,較上年 +度減列通訊費及印刷費等954千元,增列 +汰換大樓空調設備等經費6,307千元,計 +淨增5,353千元。 +3.資訊管理7,451千元,較上年度增列購置 +資訊軟硬體設備等經費1,800千元。" +2009,3203901000,36654000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸協商規劃經費5,000千元,較上年度 +增列辦理預備性磋商會議、強化談判幕僚 +培訓等經費3,660千元。 +2.大陸情勢研判經費5,953千元,較上年度 +增列與國內外學術研究團體共同舉辦中國 +大陸情勢研判國際研討會等經費850千元 +。 +3.政策規劃經費6,136千元,較上年度增列 +委託學者專家研蒐兩岸情勢等經費2,292 +千元。 +4.調查研究及人才培訓經費10,382千元,較 +上年度增列辦理大型面訪民意調查及進行 +重要兩岸議題專案研究等經費5,760千元 +。 +5.推動資訊及研究中心業務經費9,183千元 +,較上年度增列購置大陸與兩岸關係研究 +資料等經費1,430千元。 +6.上年度兩岸恢復協商規劃與前置作業準備 +預算業已編竣,所列5,000千元如數減列 +。" +2009,3203901200,53363000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費6, +105千元,較上年度增列委託學者專家研 +究大陸經濟情勢現況等經費4,202千元。 +2.兩岸經濟政策之規劃及���動經費10,163千 +元,較上年度增列委託學者專家研析兩岸 +經濟政策議題等經費4,723千元。 +3.兩岸經貿策略及協商議題之研析與規劃經 +費12,671千元,較上年度增列委託學者專 +家研析兩岸經貿策略協商議題等經費9,94 +7千元。 +4.加強對台商之輔導、聯繫及服務工作經費 +20,480千元,較上年度增列委託學者研析 +台商相關議題及協助相關團體辦理臺商經 +貿座談會等經費9,445千元。 +5.協助經貿團體辦理兩岸相關活動暨政策宣 +導經費3,944千元,較上年度增列捐助辦 +理各類交流活動等經費841千元。" +2009,3203901300,248687000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.22.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經 +費5,410千元,較上年度增列協調相關學 +術或民間團體協助處理兩岸交流衍生事務 +個案等經費4,000千元。 +2.兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費5, +671千元,較上年度增列委託學者專家研 +蒐兩岸資訊等經費2,900千元。 +3.督導及協調中介團體經費3,653千元,較 +上年度增列協助民間及學術團體辦理兩岸 +法政交流相關活動等經費1,900千元。 +4.大陸事務其他法政事項經費3,953千元, +較上年度增列赴大陸地區考察等經費520 +千元。 +5.捐助海基會辦理政府委託業務經費230,00 +0千元,較上年度增列辦理兩岸協商談判 +及擴大服務民眾等經費92,000千元。" +2009,3203901400,209338000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.22.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.港澳政策之研究及規劃經費2,165千元, +較上年度增列編印文宣品或刊物及捐助國 +內學術機構、民間團體辦理相關研討會或 +座談會等經費200千元。 +2.港澳情勢之蒐集及研究經費599千元,較 +上年度增列委託學者專家辦理研究或學術 +交流活動等經費300千元。 +3.港澳交流事務之協調與執行經費18,544千 +元,較上年度增列捐助辦理台港澳各類交 +流活動等經費7,603千元。 +4.臺港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 +188,030千元,較上年度增列員工薪俸晉 +級差額及辦公房舍租金等經費9,354千元 +。" +2009,3203901500,31462000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.22.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.大陸政策之教育宣導經費11,020千元,較 +上年度增列加強對民眾說明新政府大陸政 +策相關規劃等經費4,530千元。 +2.新聞發布與聯繫經費5,097千元,較上年 +度增列舉辦中外媒體說明會、兩岸記者聯 +繫活動等經費2,844千元。 +3.加強國際聯繫、爭取友我力量經費9,351 +千元,較上年度增列赴國外宣導大陸政策 +等經費4,000千元。 +4.提供諮詢及服務經費5,994千元,較上年 +度增列辦理兩岸政策及關係之說明會與研 +討會等經費4,900千元。" +2009,3203909000,0,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.22.7.1, +2009,3203909800,200000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.22.8,仍照上年度預算數編列。 +2009,5303901100,60900000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.22.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸文教策略之規劃、協調、審議及研究 +經費1,470千元,較上年度增列辦理專案 +研究及民意調查等經費1,149千元。 +2.兩岸文教業務聯繫經費810千元,較上年 +度減列赴大陸地區考察等經費213千元。 +3.文教類民間團體之輔導經費470千元,較 +上年度減列辦理兩岸文教活動座談會等經 +費302千元。 +4.輔導台商子女教育7,700千元,較上年度 +增列協助大陸台商子弟學校學生教材等經 +費4,850千元。 +5.文教業務其他事項經費10,450千元,較上 +年度增列對大陸之宣導等經費3,556千元 +。 +6.補助中華發展基金辦理兩岸交流活動經費 +40,000千元,較上年度增列8,884千元。" +2009,5903920100,281704000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費264,197千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費2,330千元。 +2.基本行政工作維持費15,628千元,與上年 +度同。 +3.車輛管理維護費1,879千元,較上年度減 +列油料費147千元。" +2009,5903921000,12753000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.23.2.1, +2009,5903929000,1180000,交通及運輸設備,行政院主���,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.23.3.1, +2009,5903929800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.23.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,5903930100,91823000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費78,663千元,較上年度增列職 +員8人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 +費9,532千元。 +2.基本行政工作維持費13,160千元,較上年 +度減列購置大樓監視器及冷氣機等經費31 +5千元,增列設施及機械設備養護費、汰 +換電梯及購置會議播音系統等經費2,066 +千元,計淨增1,751千元。   " +2009,5903930200,14042000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,綜合企劃業務,其他經濟服務支出,2.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研擬消費者保護計畫暨審議消費者保護方 +案經費316千元,較上年度減列文具紙張 +及資料印製等經費76千元。 +2.消費者保護教育宣導及人才培訓經費5,66 +6千元,較上年度減列教育訓練及郵電費 +等510千元。 +3.推動國際消費者事務合作與交流經費1,24 +5千元,與上年度同。 +4.消費者保護資料之蒐集、出版與建立經費 +202千元,與上年度同。 +5.消費者保護議題專案研究調查經費387千 +元,較上年度減列研究調查經費18千元。 +6.推動消費者保護資訊業務暨志工服務工作 +6,226千元,較上年度增列辦理「不安全 +進口產品資訊網」、「消費申訴及預警資 +訊系統」維護及汰換週邊設備等經費3,40 +0千元。  " +2009,5903930300,6282000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,督導業務,其他經濟服務支出,2.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.消保工作督導協調推動經費1,280千元, +較上年度增列考評作業等經費146千元。 +2.健全消費者服務中心之功能經費590千元 +,較上年度減列辦理研討會及資料印製等 +經費16千元。 +3.協調督導消費者權益或申訴事項經費1,98 +9千元,較上年度減列捐助民間團體辦理 +消費者保護相關活動等經費83千元,增列 +辦理消費者權益或申訴業務等經費31千元 +,計淨減52千元。 +4.消費者保護團體之輔導、評定經費1,950 +千元,較上年度增列辦理消保團體聯繫業 +務研討會等經費41千元。 +5.執行消費者保護資料之定期公告經費473 +千元,較上年度減列編印消費者手冊等經 +費109千元。" +2009,5903930400,1350000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,法制業務,其他經濟服務支出,2.24.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.相關消保法之研修、審查經費547千元, +與上年度同。 +2.消費者保護法規疑義釋答與法制作業宣導 +經費368千元,較上年度減列辦理消保教 +育研習會議等經費40千元。 +3.法規、判決(例)及重要案例資料之蒐集與 +整理經費435千元,與上年度同。" +2009,5903930500,2143000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,消費者保護官業務,其他經濟服務支出,2.24.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.消費者保護官之培訓167千元,較上年度 +增列講座鐘點費及稿費等10千元。 +2.消費者保護官之職權加強經費199千元, +與上年度同。 +3.消費者保護官之協調聯繫經費840千元, +與上年度同。 +4.消費爭議調解委員會推動與輔導經費256 +千元,與上年度同。 +5.市售商品品質衛生標示之調查經費681千 +元,較上年度減列市售商品檢驗經費31千 +元。" +2009,5903939800,200000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.24.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2009,3203950100,317820000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費234,869千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費82,951千元,較上年 +度增列購置辦公文具用品等經費224千元 +。" +2009,3203951000,106999000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動政府採購國際業務及彙辦綜合業務經 +費1,369千元,較上年度減列舉辦WTO政府 +採購協定說明會等經費1,533千元。 +2.研訂技師管理法規及輔導技術專業服務之 +發展經費10,409千元,較上年度增列辦理 +技師相關法令之研修等經費42千元。 +3.落實政府採購法之推行經費4,449千元, +較上年度減���資料印製費等124千元。 +4.健全政府工程採購發展經費1,644千元, +較上年度減列國內旅費等47千元。 +5.推動政府採購及公共工程網路化經費43,1 +30千元,較上年度減列建立公共工程資訊 +標準計畫等經費14,712千元。 +6.公共工程法制業務經費1,505千元,較上 +年度增列資料印製費等823元。 +7.中央採購稽核小組業務經費1,505千元, +較上年度增列辦理採購稽核業務訓練等經 +費92千元。 +8.採購申訴審議委員會經費42,988千元,較 +上年度增列處理政府採購爭議案件審查費 +等11,265千元。" +2009,3203952000,129998000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫之審議經費4,885千元,較 +上年度增列購置工程審議資訊系統伺服主 +機等經費1,382千元。 +2.公共工程技術之建置與提昇經費28,555千 +元,較上年度減列辦理公共工程技術資料 +庫標準化計畫等經費159千元。 +3.促進民間參與公共建設業務經費91,342千 +元,較上年度增列補助辦理民間參與公共 +建設前置作業等經費8,452千元。 +4.公共工程技術鑑定業務經費5,216千元, +與上年度同。" +2009,3203953000,14745000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.25.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫執行之協調及考核經費1,98 +8千元,較上年度減列舉辦工程協調會議 +等經費315千元。 +2.公共工程品質管理計畫經費10,041千元, +較上年度減列專家學者出席費、審核費及 +諮詢等經費1,438千元。 +3.建立公共工程管理資訊體系經費2,716千 +元,較上年度增列購置資訊系統伺服主機 +等經費568千元。" +2009,3203959000,686000,交通及運輸設備,行政院主管,公共工程委員會,一般建築及設備,行政支出,2.25.5.1, +2009,3203959800,2500000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.25.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,5903954000,0,無細項,行政院主管,公共工程委員會,工程物價調整及其他工程,其他經濟服務支出,2.25.7,"上年度辦理中央各機關工程物價調整補貼款 +預算業已編竣,所列8,616,724千元如數減 +列。" +2009,3703970100,254775000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費176,096千元,較上年度減列 +駕駛1人之人事費500千元,增加職員2人 +之人事費1,738千元,計淨增1,238千元。 +2.基本行政工作維持費78,679千元,較上年 +度減列辦公室設施改善等經費1,272千元 +。" +2009,3703970200,188166000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃原住民族政策與制度157,020千 +元,較上年度增列3,681千元,包括: +(1)原住民族部落永續發展計畫〈重點部 +落〉總經費735,010千元,分年辦理,9 +5至97年度已編列436,727千元,本年度 +續編列第4年經費125,148千元,較上年 +度增列7,000千元。 +(2)綜合研訂原住民政策與法規31,872千 +元,較上年度減列辦理地方政府原住民 +族行政人員出國考察等經費3,319千元 +。 +2.推動原住民族政策發展及行政資訊化19,8 +56千元,係增列購置辦公室自動化資訊軟 +硬體設備等經費413千元。 +3.推動國內外跨族群交流11,290千元,較上 +年度減列推動原住民國際交流活動等經費 +12,397千元。" +2009,3703970500,2312292000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟及公共建設業務,民政支出,2.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃輔導原住民經濟開發28,710千元,與 +上年度同。 +2.規劃輔導原住民經濟及產業發展438,264 +千元,較上年度增列辦理東部永續發展綱 +要計畫等經費24,000千元。 +3.原住民技藝研習中心營運管理15,663千元 +,較上年度減列舉辦技藝研習班等經費1, +017千元。 +4.原住民住宅整建及部落遷建計畫473,573 +千元,較上年度減列辦理原住民住宅改善 +業務研討會等經費377千元。 +5.聯絡道路及飲用水設施改善規劃668,525 +千元,較上年度增列311,325千元,包括 +: +(1)原住民族集居部落主要聯外道路改善 +計畫總經費739,700千元,分年辦理,9 +6至97年度已編列369,700千元,本年度 +編列最後1年經費370,000千元,較上年 +度增列270,300千元。 +(2)原住民族地區部落水資源規劃及供水 +計畫總經費1,486,050千元,��年辦理 +,94至97年度已編列1,140,000千元, +本年度續編列第5年經費291,200千元, +較上年度增列41,200千元。 +(3)原住民公共設施改善規劃7,325千元, +較上年度減列辦理原住民地區公共工程 +推動會報資料印製費等175千元。 +6.原住民族部落永續發展造景計畫687,557 +千元,較上年度增列辦理原住民族部落生 +活新風貌建設等經費31,279千元。" +2009,3703970600,247290000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.26.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民保留地規劃開發144,756千元,較 +上年度減列7,284千元,包括: +(1)原住民保留地規劃開發58,656千元, +較上年度減列辦理原住民族傳統領域土 +地調查等經費820千元。 +(2)新增辦理邵族文化傳承及發展實施計 +畫總經費553,000千元,分年辦理,本 +年度編列第1年經費86,100千元。 +(3)上年度辦理原住民現使用台糖土地價 +購計畫預算業已編竣,所列92,564千元 +如數減列。 +2.原住民保留地管理輔導38,710千元,較上 +年度減列辦理原住民保留地權利賦予計畫 +等經費661千元。 +3.原住民保留地土地利用63,824千元,較上 +年度減列辦理國土復育策略方案暨行動計 +畫等經費44,992千元。" +2009,3703970800,546000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.26.5,"本年度預算數546,000千元,係補助原住民 +鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住民 +地區基本建設等經費,與上年度同。" +2009,3703978100,500000000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會,非營業特種基金,民政支出,2.26.6.1, +2009,3703979800,19672000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.26.7,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2009,5103970300,1160148000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.26.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族教育協調與發展1,097,567千元 +,係依原住民族教育法第9條規定編列之 +辦理原住民族教育經費,較上年度減列51 +,400千元,包括: +(1)辦理原住民族語言振興計畫總經費719 +,000千元,分6年辦理,97年度已編列1 +36,430千元,本年度續編列第2年經費1 +30,000千元,較上年度減列6,430千元 +。 +(2)辦理原住民族教育推展計畫967,567千 +元,較上年度減列辦理創造原住民數位 +機會計畫等經費44,970千元。 +2.原住民文化維護與發展62,581千元,較上 +年度減列6,452千元,包括: +(1)辦理文化維護與發展計畫5,000千元, +較上年度減列辦理推動原住民文化活動 +等經費4,321千元。 +(2)推動原住民族文化振興與發展計畫(第 +二期)總經費1,015,700千元,分6年辦 +理,97年度已編列59,712千元,本年度 +續編列第2年經費57,581千元,較上年 +度減列2,131千元。" +2009,6203970400,1628128000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,社會救助支出,2.26.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強原住民醫療衛生保健服務615,078千 +元,較上年度增列補助原住民健保費等經 +費88,382千元。 +2.推動原住民社會福利服務972,055千元, +較上年度增列老年基本保證年金等經費70 +,904千元。 +3.原住民人民團體輔導7,280千元,較上年 +度增列辦理協助都市原住民法律諮詢等經 +費120千元。 +4.原住民就業服務33,715千元,較上年度增 +列辦理就業狀況調查與政策研究分析等經 +費8,950千元。" +2009,3703960100,60960000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,一般行政,民政支出,2.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費29,031千元,與上年度相同。 +2.基本行政工作維持費31,929千元,較上年 +度增列建置網路資訊系統等經費5,047千 +元。" +2009,3703960200,67461000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,藝術展示表演及教育推廣業務,民政支出,2.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藝術展示表演業務52,166千元,較上年度 +增列辦理台灣原住民數位典藏計畫等經費 +21,983千元。 +2.教育推廣業務15,295千元,較上年度增列 +補助地方政府辦理環境綠美化經費3,933 +千元。" +2009,3703969000,23224000,營建工程,行政院主管,文化園區管理局,一般建築及設備,民政支出,2.27.3.1, +2009,3703969800,500000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,第一預備金,民政支出,2.27.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,5303980100,174535000,無細項,行政院主管,體育委員會,一般行政,文化支出,2.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費134,633千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費1,392千元。 +2.基本行政工作維持費39,902千元,較上年 +度增列體育聯合辦公大樓中央空調設備等 +經費6,334千元。" +2009,5303981000,54202000,無細項,行政院主管,體育委員會,體育行政業務,文化支出,2.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.體育行政及督導經費16,475千元,較上年 +度增列體育運動電子化資訊維護及資安管 +理等經費1,861千元。 +2.擴增體育運動資源經費17,851千元,較上 +年度增列運動彩券發行管理等經費1,531 +千元。 +3.加強國民體育宣導經費12,884千元,較上 +年度減列國際性或大型運動賽會宣導等經 +費2,442千元。 +4.加強體育人才培育經費6,992千元,較上 +年度減列運動休閒服務業人才供需調查等 +經費1,828千元。" +2009,5303982000,265584000,推展全民運動,行政院主管,體育委員會,國家體育建設,文化支出,2.28.3.1, +2009,5303989800,3200000,無細項,行政院主管,體育委員會,第一預備金,文化支出,2.28.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3703990100,142593000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費86,631千元,較上年度核實增 +列人事費3,031千元。 +2.基本行政工作維持費55,962千元,與上年 +度同。" +2009,3703991000,228114000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,2.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃客家政策及法規61,508千元,較 +上年度增列4,666千元,包括: +(1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費1 +2,300千元,較上年度增列客家基礎資 +料、客語能力狀況調查研究等經費2,00 +0千元。 +(2)客家文化振興第2期計畫─知識體系發 +展計畫,總經費139,784千元,分6年辦 +理,97年度已編列19,242千元,本年度 +續編第2年經費20,408千元,較上年度 +增列1,166千元。 +(3)辦理台灣客家族群聚落、歷史與社會 +變遷之研究計畫21,500千元,較上年度 +減列3,500千元。 +(4)數位台灣客家庄─台灣客家圖書數位 +典藏計畫,總經費19,600千元,分5年 +辦理,97年度已編列2,300千元,本年 +度續編第2年經費2,300千元,與上年度 +同。 +(5)新增辦理全國客家會議、客家行政首 +長會議及協調輔導地方客家事務經費5, +000千元。 +2.客家文化資產之規劃與協調34,894千元, +較上年度增列784千元,包括: +(1)辦理客家文化資產保存及運用等經費1 +0,568千元,較上年度增列保存台灣客 +家重要史料及文獻與獎勵補助客家優良 +出版品等經費1,430千元。 +(2)客家文化振興第2期計畫─客庄文化資 +源普查計畫,總經費102,972千元,分6 +年辦理,97年度已編列15,972千元,本 +年度續編第2年經費16,000千元,較上 +年度增列28千元。 +(3)數位台灣客家庄─台灣客家文化聯合 +目錄計畫,總經費35,326千元,分5年 +辦理,97年度已編列6,000千元,本年 +度續編第2年經費5,326千元,較上年度 +減列674千元。 +(4)數位台灣客家庄─台灣客庄文化數位 +化典藏計畫,總經費30,000千元,分5 +年辦理,97年度已編列3,000千元,本 +年度續編第2年經費3,000千元,與上年 +度同。 +3.規劃輔導推動客家社會經濟發展131,712 +千元,係辦理客家特色產業發展第2期計 +畫,總經費1,643,984千元,分6年辦理, +97年度已編列99,809千元,本年度續編第 +2年經費131,712千元,較上年度增列31,9 +03千元。" +2009,3703992000,28602000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,海外合作交流,民政支出,2.29.3,"海外合作交流第2期計畫,總經費207,106千 +元,分6年辦理,97年度已編列25,565千元 +,本年度續編第2年經費28,602千元,較上 +年度增列3,037千元。" +2009,3703999000,2265000,交通及運輸設備,行政院主管,客家委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.29.4.1, +2009,3703999800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.29.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,5303993000,1306971000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.29.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家學術、文藝發展之推動與輔助205,67 +1千元,較上年度增列客家文化振興第2期 +計畫─文藝發展計畫,���經費1,868,431 +千元,分6年辦理,97年度已編列143,743 +千元,本年度續編第2年經費205,671千元 +,較上年度增列61,928千元。 +2.推展客家語言教育業務156,618千元,較 +上年度增列47,926千元,包括: +(1)客家語言發展第2期計畫,總經費1,79 +5,463千元,分6年辦理,97年度已編列 +94,167千元,本年度續編第2年經費144 +,087千元,較上年度增列49,920千元。 +(2)全球華人之客家語言文化數位計畫, +總經費80,656千元,分5年辦理,97年 +度已編列14,525千元,本年度續編第2 +年經費12,531千元,較上年度減列1,99 +4千元。 +3.推展及輔助客語傳播媒體業務594,149千 +元,較上年度增列5,260千元,包括: +(1)客家傳播發展第2期計畫,總經費5,08 +4,960千元,分6年辦理,97年度已編列 +586,789千元,本年度續編第2年經費59 +2,049千元,較上年度增列5,260千元。 +(2)數位台灣客家庄─台灣客家影音數位 +典藏計畫,總經費28,200千元,分5年 +辦理,97年度已編列2,100千元,本年 +度續編第2年經費2,100千元,與上年度 +同。 +4.協助營造客家文化生活環境350,533千元 +,較上年度減列50,000千元,包括: +(1)客家文化生活環境營造計畫,總經費2 +,362,500千元,分6年辦理,97年度已 +編列400,000千元,本年度續編第2年經 +費350,000千元,較上年度減列50,000 +千元。 +(2)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導 +及審查工作533千元,與上年度同。" +2009,5303994000,479527000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,台灣客家文化中心規劃興建,文化支出,2.29.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費30,421千元,較上年度增列職 +員1人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 +費2,535千元。 +2.基本行政工作維持費7,675千元,與上年 +度同。 +3.規劃客家生態博物館群網絡5,345千元, +較上年度減列辦理客家文物數位加值應用 +與教育推廣計畫等經費520千元。 +4.新增台灣南北客家文化園區設置計畫及業 +務推展經費436,086千元,包括: +(1)臺灣客家文化中心-六堆園區,原編 +列擴大公共建設投資計畫特別預算,自 +本年度起依規定納入總預算編列,總經 +費1,750,000千元,分年辦理,以前年 +度已編列1,200,000千元,本年度續編1 +08,000千元。 +(2)臺灣客家文化中心-苗栗園區,原編 +列擴大公共建設投資計畫特別預算,自 +本年度起依規定納入總預算編列,總經 +費2,250,000千元,分年辦理,以前年 +度已編列620,000千元,本年度續編260 +,000千元。 +(3)新增展示設置及維護等園區營運管理 +經費68,086千元。" +2009,3304010100,1767916000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,200,152千元,較上年度減 +列職員18人、技工1人及公費助理第3期勞 +退結清金等經費69,936千元。 +2.基本行政工作維持費278,687千元,較上 +年度減列各辦公室、會議室整修及相關設 +施汰購等經費17,523千元。 +3.進修訓練經費7,345千元,與上年度同。 +4.公共關係等秘書業務經費53,390千元,較 +上年度減列檔案掃描作業等經費5,373千 +元。 +5.資訊管理業務經費228,342千元,較上年 +度增列主機系統暨周邊設備及資通安全管 +理中心系統維護費等6,401千元。" +2009,3304010200,284213000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, +2009,3304010300,10495000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費4,255千元,與上年度同。 +2.委員會議事經費6,240千元,與上年度同 +。" +2009,3304010400,5980000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制諮詢業務經費4,330千元,與上年度 +同。 +2.預算諮詢業務經費1,650千元,較上年度 +減列文具紙張等經費120千元。" +2009,3304010500,43442000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.圖書管理36,892千元,較上年度減列圖書 +安全系統更新等經費251千元。 +2.議政博物管理經費6,550千元,較上年度 +減列議政口述歷史、史料蒐集、展示、宣 +傳、典藏及導覽簡介印製等經費5,228千 +元。" +2009,3304010600,46146000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與���年度之比較如下: +1.公報行政經費24,096千元,較上年度增列 +回溯建檔歷屆委員問政錄影資料帶等經費 +14,130千元。 +2.文書印刷經費22,050千元,較上年度增列 +各項議事日程印製費、議事錄耗材等經費 +3,819千元。" +2009,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨團委員 +席次補助各黨團運作所需經費,較上年度減 +列1,040千元。" +2009,3304019000,0,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, +2009,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405010100,1147973000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費522,790千元,較上年度增列 +職員8人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等7,482千元。 +2.基本行政工作維持費28,058千元,較上年 +度增列替代役宿舍租金等175千元。 +3.辦理司法行政業務費253,098千元,較上 +年度增列支援法院義務辯護律師酬金等31 +,229千元。 +4.辦理電腦資訊作業費344,027千元,較上 +年度增列52,561千元,包括: +(1)司法院暨所屬各機關電腦及周邊設備 +汰換計畫總經費355,718千元,分4年辦 +理,96至97年度已編列158,890千元, +本年度續編第3年經費69,381千元,較 +上年度減列20,754千元。 +(2)強化資訊安全環境計畫總經費89,940 +千元,分4年辦理,95至97年度已編列5 +8,300千元,本年度續編最後1年經費31 +,640千元,較上年度增列14,250千元。 +(3)法官辦案知識庫計畫總經費70,000千 +元,分4年辦理,95至97年度已編列52, +736千元,本年度續編最後1年經費17,2 +64千元,較上年度減列472千元。 +(4)司法便民e化計畫總經費54,997千元, +分4年辦理,95至97年度已編列49,325 +千元,本年度續編最後1年經費5,672千 +元,較上年度減列14,153千元。 +(5)審判系統Novell資料庫作業系統更換 +計畫總經費30,000千元,分2年辦理, +本年度編列第1年經費15,000千元。 +(6)單一登錄系統整合作業計畫總經費20, +000千元,分2年辦理,本年度編列第1 +年經費10,000千元。 +(7)無線網路安全防護計畫總經費36,000 +千元,分2年辦理,本年度編列第1年經 +費18,000千元。 +(8)司法院暨所屬各機關UNIX主機汰換計 +畫總經費55,000千元,分3年辦理,本 +年度編列第1年經費20,000千元。 +(9)辦理電腦資訊作業等經費157,070元, +較上年度增列各級法院審判資料建檔等 +經費38,890千元。 +(10)上年度加強網路通訊安全計畫等預算 +業已編竣,所列28,200千元如數減列。" +2009,3405011000,8266000,無細項,司法院主管,司法院,大法官議事業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數8,266千元,係辦理憲法及其 +他法令解釋業務經費,較上年度增列譯印外 +國憲法裁判及法學資料等經費858千元。" +2009,3405011300,6457000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事行政及法案研修經費5,736千元 +,較上年度增列主管法規翻譯等經費424 +千元。 +2.捐助民間機構及團體經費721千元,與上 +年度同。" +2009,3405011400,5101000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數5,101千元,係辦理刑事行政 +及法案研修業務經費,較上年度增列落實交 +互詰問刑訴制度等經費372千元。" +2009,3405011500,5299000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費5,138 +千元,較上年度增列智慧財產案件審理制 +度研修等經費1,620千元。 +2.捐助民間機構及團體經費161千元,與上 +年度同。" +2009,3405011600,4686000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事行政與法案研修業務經費 +4,366千元,較上年度增列委託學術機構 +專案研究等經費123千元。 +2.捐助民間機構及團體經費320千元,較上 +年度減列捐助協助各法院辦理相關工作之 +民間團體等經費12千元。" +2009,3405011700,19675000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理研究改進司法制度業務經費16,889千 +元,較上年度減列���印智慧財產案件審理 +新制相關論文及文宣等經費427千元。 +2.捐助民間機構及團體經費2,786千元,較 +上年度增列捐助中華民國法官協會各項會 +務等經費305千元。" +2009,3405019000,0,土地購置,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.8.1, +2009,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2009,6305011900,998986000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.10,"本年度預算數998,986千元,係依「法律扶 +助法」捐助法律扶助基金會之基金及業務需 +求經費,較上年度增列51,490千元。" +2009,7605011900,188726000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.11,"本年度預算數188,726千元,係依「司法官 +退養金給與辦法」辦理司法官退休退養所需 +給付經費,較上年度增列2,743千元。" +2009,3405050100,480920000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費443,704千元,較上年度核實 +減列人事費16,739千元。 +2.基本行政工作維持費18,001千元,較上年 +度減列公務車油料等經費64千元。 +3.辦理司法行政業務費19,215千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費7,776千元。" +2009,3405051000,8990000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費4,402千元,較上 +年度增列編印判例全文彙編等經費2,205 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,195千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費26千元 +。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 +經費393千元,與上年度同。" +2009,3405059000,1624000,其他設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, +2009,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405100100,142901000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費128,779千元,較上年度核實 +減列人事費12,741千元。 +2.基本行政工作維持費5,952千元,較上年 +度增列辦公廳室清潔維護等經費18千元。 +3.辦理司法行政業務費8,170千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費1,277千元。" +2009,3405101000,4313000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數4,313千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列辦理公務送達郵資 +等經費2,294千元。" +2009,3405109000,2375000,其他設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, +2009,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405110100,266124000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費207,472千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等2,07 +5千元。 +2.基本行政工作維持費51,878千元,較上年 +度減列替代役宿舍租金等291千元。 +3.辦理司法行政業務費6,774千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費869千元。" +2009,3405111000,9336000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數9,336千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列辦理公務送達郵資 +等經費518千元。" +2009,3405118500,0,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.4.3,"興建辦公廳室計畫總經費1,512,596千元, +分年辦理,94至97年度已編列362,694千元 +,本年度暫緩編列,上年度所列174,928千 +元如數減列。" +2009,3405119000,0,其他設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.4.1, +2009,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405120100,131570000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費113,787千元,較上年度核實 +減列人事費801千元。 +2.基本行政工作維持費7,055千元,較上年 +度減列公務車油料等經費24千元。 +3.辦理司法行政業務費10,728千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費4,166千元。" +2009,3405121000,4167000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數4,167千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列辦理公務送達郵資 +等經費731千元。" +2009,3405129000,186000,交通及運輸設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, +2009,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405130100,172544000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費149,597千元,較上年度核實 +減列人事費7,574千元。 +2.基本行政工作維持費10,328千元,較上年 +度減列公務車養護等經費166千元。 +3.辦理司法行政業務費12,619千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費2,822千元。" +2009,3405131000,7383000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數7,383千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列證人及鑑定人旅費 +等1,458千元。" +2009,3405139000,640000,交通及運輸設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, +2009,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405200100,91888000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費85,940千元,較上年度核實減 +列人事費832千元,增列職員4人之人事費 +8,856千元,計淨增8,024千元。 +2.基本行政工作維持費3,207千元,較上年 +度減列公務車油料等經費80千元。 +3.辦理司法行政業務費2,741千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費837千元。" +2009,3405201000,1585000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理懲戒案件審議業務經費1,282千元, +較上年度增列辦理公務送達郵資等經費32 +千元。 +2.辦理懲戒案件調查業務經費303千元,與 +上年度同。" +2009,3405209000,985000,交通及運輸設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, +2009,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405250100,79728000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費60,352千元,較上年度增列職 +員9人之人事費、員工薪俸晉級差額及退 +休離職儲金等14,153千元。 +2.基本行政工作維持費15,847千元,較上年 +度減列首長職務宿舍租金等328千元。 +3.辦理司法行政業務費3,529千元,較上年 +度增列辦理公務送達郵資等經費102千元 +。" +2009,3405251000,47567000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數47,567千元,係辦理司法人員 +研習訓練經費,較上年度增列學員住宿及膳 +食等經費4,361千元。" +2009,3405258500,0,無細項,司法院主管,司法人員研習所,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.8.3,"興建辦公廳舍計畫總經費1,863,011千元, +分年辦理,以前年度已編列445,000千元, +本年度暫緩編列,上年度所列204,000千元 +如數減列。" +2009,3405259000,0,交通及運輸設備,司法院主管,司法人員研習所,一般建築及設備,司法支出,4.8.4.1, +2009,3405259800,300000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,第一預備金,司法支出,4.8.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405260100,166316000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費111,897千元,較上年度增列 +職員10人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等58,256千元。 +2.基本行政工作維持費37,427千元,較上年 +度增列辦公廳室清潔維護等經費841千元 +。 +3.辦理司法行政業務費16,992千元,較上年 +度增列譯介與印製國際條約、他國法律及 +裁判等經費4,667千元。" +2009,3405261000,12799000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費5,041千元,較上 +年度增列特約通譯報酬等經費2,102千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費3,981千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等1,174千元 +。 +3.辦理行政訴訟業務經費3,777千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費1,726 +千元。" +2009,3405269000,44000,���他設備,司法院主管,智慧財產法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, +2009,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405300100,1393893000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,246,008千元,較上年度增 +列職員26人、法警3人之人事費、員工薪 +俸晉級差額及退休離職儲金等60,708千元 +。 +2.基本行政工作維持費38,408千元,較上年 +度減列公務車油料等經費520千元。 +3.辦理司法行政業務費109,477千元,較上 +年度增列辦公廳室整修等經費37,996千元 +。" +2009,3405301000,52010000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費13,615千元,較上 +年度減列出外調查證據旅費等2,095千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費37,359千元,較上 +年度增列支援各級法院辦理重大或社會矚 +目案件等經費6,258千元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 +1,036千元,與上年度同。" +2009,3405301500,30000000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,冤獄賠償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數30,000千元,係依據冤獄賠償 +法規定辦理冤獄賠償所需經費,較上年度減 +列15,000千元。" +2009,3405309000,24064000,營建工程,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.4.1, +2009,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405310100,522444000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費497,535千元,較上年度增列 +職員23人、法警2人之人事費、員工薪俸 +晉級差額及退休離職儲金等18,192千元。 +2.基本行政工作維持費11,247千元,較上年 +度增列文康活動費等171千元。 +3.辦理司法行政業務費13,662千元,較上年 +度增列事務設備耗材等經費4,881千元。" +2009,3405311000,24568000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費5,856千元,較上 +年度減列出外調查證據旅費等681千元。 +2.辦理刑事案件業務經費18,712千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費734千 +元。" +2009,3405319000,630000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, +2009,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405320100,354433000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費333,358千元,較上年度核實 +減列人事費2,961千元,增列職員8人、法 +警2人之人事費3,672千元,計淨增711千 +元。 +2.基本行政工作維持費9,500千元,較上年 +度增列公務車養護等經費55千元。 +3.辦理司法行政業務費11,575千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費3,660千元。" +2009,3405321000,15083000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,847千元,與上 +年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費11,236千元,較上 +年度減列證人及鑑定人旅費等131千元。" +2009,3405329000,198000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, +2009,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405330100,403990000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費378,064千元,較上年度增列 +職員9人、法警2人之人事費、員工薪俸晉 +級差額及退休離職儲金等7,274千元。 +2.基本行政工作維持費13,891千元,較上年 +度增列辦公廳室清潔維護等經費2,136千 +元。 +3.辦理司法行政業務費12,035千元,較上年 +度增列辦理一、二審法院間業務交流等經 +費4,019千元。" +2009,3405331000,23883000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,673千元,較�� +年度減列出外調查證據旅費等139千元。 +2.辦理刑事案件業務經費20,210千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費1,097 +千元。" +2009,3405339000,3237000,其他設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, +2009,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405340100,126220000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費116,114千元,較上年度核實 +減列人事費610千元,增列職員4人之人事 +費1,262千元,計淨增652千元。 +2.基本行政工作維持費4,735千元,較上年 +度減列公務車油料等經費22千元。 +3.辦理司法行政業務費5,371千元,較上年 +度增列辦理第一、二審法院間業務交流等 +經費329千元。" +2009,3405341000,8817000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,269千元,與上 +年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費6,548千元,較上 +年度增列法警押解及拘提人犯旅費等43千 +元。" +2009,3405349000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, +2009,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405410100,1342895000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,248,283千元,較上年度核 +實減列人事費3,012千元,增列職員71人 +、法警1人之人事費60,943千元,計淨增5 +7,931千元。 +2.基本行政工作維持費40,673千元,較上年 +度增列文康活動費等39千元。 +3.辦理司法行政業務費53,939千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費27,073千元。" +2009,3405411000,139906000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費61,032千元,較上 +年度減列證人及鑑定人旅費等4,294千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費26,665千元,較上 +年度增列法警押解及拘提人犯旅費等842 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費52,209千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費8,527 +千元。" +2009,3405411200,8441000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費724千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,717 +千元,與上年度同。" +2009,3405411400,2854000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.15.4,"本年度預算數2,854千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2009,3405419000,298000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.5.1, +2009,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405420100,557787000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費512,296千元,較上年度增列 +職員30人、法警1人之人事費、員工薪俸 +晉級差額及退休離職儲金等40,348千元。 +2.基本行政工作維持費22,142千元,較上年 +度增列文康活動費等62千元。 +3.辦理司法行政業務費23,349千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費6,517千元。" +2009,3405421000,68436000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費29,814千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費1,288 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費16,141千元,較上 +年度增列法警押解及拘提人犯旅費等1,31 +9千元。 +3.辦理民事執行業務經費22,481千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費2,053 +千元。" +2009,3405421200,5115000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費439千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,676 +千元,與上年度同。" +2009,3405421400,882000,無細項,司法院主管,臺��士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.16.4,"本年度預算數882千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2009,3405429000,758000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.5.1, +2009,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405430100,989419000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費899,560千元,較上年度增列 +職員53人、法警3人之人事費、員工薪俸 +晉級差額及退休離職儲金等49,914千元。 +2.基本行政工作維持費40,538千元,較上年 +度增列辦公廳室租金等14,344千元。 +3.辦理司法行政業務費49,321千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費24,637千元。" +2009,3405431000,117839000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費56,469千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費10,558 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費32,473千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費8,328 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費28,897千元,與上 +年度同。" +2009,3405431200,9092000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,少年事件處理,司法支出,4.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,651千元, +與上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,441 +千元,與上年度同。" +2009,3405431400,819000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.17.4,"本年度預算數819千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2009,3405439000,1052000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.5.1, +2009,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405470100,695012000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費648,971千元,較上年度增列 +職員44人、法警3人之人事費、員工薪俸 +晉級差額及退休離職儲金等39,284千元。 +2.基本行政工作維持費20,056千元,較上年 +度增列辦公廳室租金等1,208千元。 +3.辦理司法行政業務費25,985千元,較上年 +度增列事務設備耗材等經費5,535千元。" +2009,3405471000,97762000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費38,190千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費4,338 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費29,257千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費2,358 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費30,315千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費3,522 +千元。" +2009,3405471200,8636000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年事件處理,司法支出,4.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費414千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,222 +千元,與上年度同。" +2009,3405471400,1515000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.18.4,"本年度預算數1,515千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2009,3405478500,0,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.5,"上年度辦理擴遷建辦公廳舍及檔證大樓計畫 +先期規劃費預算業已編竣,所列4,000千元 +如數減列。" +2009,3405479000,2329000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.6.1, +2009,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.7,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405480100,363484000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費337,387千元,較上年度核實 +減列人事費1,579千元,增列職員16人、 +法警1人之人事費13,448千元,計淨增11, +869千元。 +2.基本行政工作維持費10,767千元,較上年 +度增列公務車養護等經費126千元。 +3.辦理司法行政業務費15,330千元,較上年 +度增列事務設備耗材等經費2,564千元 。" +2009,3405481000,38038000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費13,723千元,較上 +年度減列證人及鑑定人旅費等214千元。 +2.辦理刑事案件業務經費13,536千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費3,510 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費10,779千元,與上 +年度同。" +2009,3405481200,6032000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年事件處理,司法支出,4.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費288千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,744 +千元,與上年度同。" +2009,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.19.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2009,3405489000,322000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.5.1, +2009,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405490100,250113000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費228,685千元,較上年度增列 +職員13人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等11,277千元。 +2.基本行政工作維持費9,642千元,較上年 +度減列公務車油料等經費47千元。 +3.辦理司法行政業務費11,786千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費1,420千元。" +2009,3405491000,26559000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費11,076千元,較上 +年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 +件等經費280千元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,795千元,較上 +年度增列法警押解及拘提人犯旅費等258 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費7,688千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費300千 +元。" +2009,3405491200,3911000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年事件處理,司法支出,4.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費171千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,740 +千元,與上年度同。" +2009,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.20.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2009,3405499000,149215000,土地購置,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.5.1, +2009,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405500100,1051569000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費975,968千元,較上年度增列 +職員54人、法警1人之人事費、員工薪俸 +晉級差額及退休離職儲金等67,312千元。 +2.基本行政工作維持費32,135千元,較上年 +度增列文康活動費等292千元。 +3.辦理司法行政業務費43,466千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費19,854千元。" +2009,3405501000,119507000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費48,443千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費3,853 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費22,510千元,較上 +年度增列法警押解及拘提人犯旅費等1,60 +5千元。 +3.辦理民事執行業務經費48,554千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費7,788 +千元。" +2009,3405501200,11036000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年事件處理,司法支出,4.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費562千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費10,474 +千元,與上年度同。" +2009,3405501400,1544000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.21.4,"本年度預算數1,544千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2009,3405509000,1132000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.5.1, +2009,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405510100,236259000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費218,282千元,較上年度增列 +職員16人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等16,632千元。 +2.基本行政工作維持費7,348千元,較上年 +度增列公務車養護等經費172千元。 +3.辦理司法行政業務費10,629千元,較上年 +度增列電氣設施養護等經費585千元。" +2009,3405511000,26396000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,514千元,較上 +年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 +件等經費255千元。 +2.辦理刑事案件業務經費5,373千元,較上 +年度增列法警押解及拘提人犯旅費等246 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費8,509千元,與上 +年度同。" +2009,3405511200,5059000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年事件處理,司法支出,4.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費295千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,764 +千元,與上年度同。" +2009,3405511400,507000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.22.4,"本年度預算數507千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2009,3405519000,0,營建工程,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.5.1, +2009,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405520100,450603000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費423,738千元,較上年度增列 +職員28人、法警1人之人事費、員工薪俸 +晉級差額及退休離職儲金等29,540千元。 +2.基本行政工作維持費10,787千元,較上年 +度增列文康活動費等124千元。 +3.辦理司法行政業務費16,078千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費6,596千元。" +2009,3405521000,51460000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費20,663千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費420千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費12,027千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等714千元。 +3.辦理民事執行業務經費18,770千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費816千 +元。" +2009,3405521200,6229000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年事件處理,司法支出,4.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費103千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,126 +千元,與上年度同。" +2009,3405521400,453000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.23.4,"本年度預算數453千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2009,3405529000,2180000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.5.1, +2009,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405530100,310810000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費287,824千元,較上年度增列 +職員12人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等13,875千元。 +2.基本行政工作維持費10,809千元,較上年 +度減列公務車油料等經費125千元。 +3.辦理司法行政業務費12,177千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費3,182千元。" +2009,3405531000,38504000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費14,063千元,較上 +年度減列證人及鑑定人旅費等621千元。 +2.辦理刑事案件業務經費10,052千元,較上 +年度增列法警押解及拘提人犯旅費等252 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費14,389千元,與上 +年度同。" +2009,3405531200,5251000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費38千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,213 +千元,與上年度同。" +2009,3405531400,267000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.24.4,"本年度預算數267千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2009,3405539000,706000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.5.1, +2009,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405540100,357849000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費327,086千元,較上年度增列 +職員13人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等14,851千元。 +2.基本行政工作維持費17,349千元,較上年 +度增列公務車養護等經費717千元。 +3.辦理司法行政業務費13,414千元,較上年 +度增列電氣設施養護等經費4,896千元。" +2009,3405541000,42075000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費15,235千元,較上 +年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 +件等經費403千元。 +2.辦理刑事案件業務經費12,333千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費1,956 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費14,507千元,與上 +年度同。" +2009,3405541200,4664000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年事件處理,司法支出,4.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費432千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,232 +千元,與上年度同。" +2009,3405541400,603000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.25.4,"本年度預算數603千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2009,3405549000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.5.1, +2009,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405560100,737564000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費665,470千元,較上年度增列 +職員34人、法警1人之人事費、員工薪俸 +晉級差額及退休離職儲金等31,477千元。 +2.基本行政工作維持費37,137千元,較上年 +度增列公務車養護等經費143千元。 +3.辦理司法行政業務費34,957千元,較上年 +度增列事務設備耗材等經費8,458千元。" +2009,3405561000,97943000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費31,244千元,較上 +年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 +件等經費352千元。 +2.辦理刑事案件業務經費22,877千元,較上 +年度增列法警押解及拘提人犯旅費等870 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費43,822千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費3,111 +千元。" +2009,3405561200,7152000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年事件處理,司法支出,4.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費236千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,916 +千元,與上年度同。" +2009,3405561400,1292000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.26.4,"本年度預算數1,292千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2009,3405569000,2100000,營建工程,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.5.1, +2009,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405580100,1082688000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費985,357千元,較上年度核實 +減列人事費3,300千元,增列職員60人、 +法警3人之人事費52,604千元,計淨增49, +304千元。 +2.基本行政工作維持費46,232千元,較上年 +度增列辦公廳室租金等2,740千元。 +3.辦理司法行政業務費51,099千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費31,419千元。" +2009,3405581000,149767000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費70,659千��,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費8,621 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費38,039千元,較上 +年度增列法警押解及拘提人犯旅費等911 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費41,069千元,與上 +年度同。" +2009,3405581400,2594000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.27.3,"本年度預算數2,594千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2009,3405588500,0,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.27.4,"籌建臺灣鳳山地方法院辦公廳舍計畫總經費 +2,467,380千元,分年辦理,以前年度已編 +列108,890千元,本年度暫緩編列,上年度 +所列87,000千元如數減列。" +2009,3405589000,2066000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.5.1, +2009,3405589800,791000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405590100,390047000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費361,435千元,較上年度增列 +職員17人、法警1人之人事費、員工薪俸 +晉級差額及退休離職儲金等18,602千元。 +2.基本行政工作維持費12,969千元,較上年 +度增列文康活動費等163千元。 +3.辦理司法行政業務費15,643千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費8,074千元。" +2009,3405591000,43887000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費17,868千元,較上 +年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 +件等經費352千元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,381千元,較上 +年度增列法警押解及拘提人犯旅費等697 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費17,638千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費2,345 +千元。" +2009,3405591200,8392000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.28.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,146千元, +與上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,246 +千元,與上年度同。" +2009,3405591400,763000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.28.4,"本年度預算數763千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2009,3405599000,206000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.5.1, +2009,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405600100,184696000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費170,042千元,較上年度增列 +職員8人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等6,874千元。 +2.基本行政工作維持費6,393千元,較上年 +度增列文康活動費等37千元。 +3.辦理司法行政業務費8,261千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費2,077千元。" +2009,3405601000,15792000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費5,112千元,較上 +年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 +件等經費123千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,682千元,較上 +年度增列法警押解及拘提人犯旅費等169 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費5,998千元,與上 +年度同。" +2009,3405601200,3951000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費68千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,883 +千元,與上年度同。" +2009,3405601400,251000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.29.4,"本年度預算數251千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2009,3405609000,2752000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.5.1, +2009,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405610100,228993000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費206,358千元��較上年度核實 +減列人事費107千元,增列職員9人之人事 +費7,841千元,計淨增7,734千元。 +2.基本行政工作維持費8,608千元,較上年 +度減列公務車油料等經費183千元。 +3.辦理司法行政業務費14,027千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費3,888千元。" +2009,3405611000,23201000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費9,686千元,較上 +年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 +件等經費5千元。 +2.辦理刑事案件業務經費6,307千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等574千元。 +3.辦理民事執行業務經費7,208千元,與上 +年度同。" +2009,3405611200,9336000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年事件處理,司法支出,4.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費649千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,687 +千元,與上年度同。" +2009,3405611400,252000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.30.4,"本年度預算數252千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2009,3405619000,1180000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.5.1, +2009,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405620100,211691000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費192,935千元,較上年度增列 +職員9人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等8,340千元。 +2.基本行政工作維持費8,875千元,較上年 +度減列公務車油料等經費82千元。 +3.辦理司法行政業務費9,881千元,較上年 +度增列公務用文具紙張等經費1,782千元 +。" +2009,3405621000,23093000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費7,526千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費463千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,599千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費403千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費6,968千元,與上 +年度同。" +2009,3405621200,4664000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年事件處理,司法支出,4.31.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費579千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,085 +千元,與上年度同。" +2009,3405621400,199000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.31.4,"本年度預算數199千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2009,3405629000,1372000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.5.1, +2009,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405630100,266453000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費243,042千元,較上年度增列 +職員11人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等15,205千元。 +2.基本行政工作維持費10,893千元,較上年 +度減列公務車油料等經費30千元。 +3.辦理司法行政業務費12,518千元,較上年 +度增列事務設備耗材等經費560千元。" +2009,3405631000,28780000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費11,044千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費245千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,576千元,較上 +年度增列法警押解及拘提人犯旅費等213 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費9,160千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費524千 +元。" +2009,3405631200,3648000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年事件處理,司法支出,4.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費76千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,572 +千元,與上年度同。" +2009,3405631400,537000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.32.4,"本年度預算數537千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2009,3405639000,3316000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.5.1, +2009,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405640100,102891000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費89,015千元,較上年度增列職 +員2人之人事費、員工薪俸晉級差額及退 +休離職儲金等1,470千元。 +2.基本行政工作維持費7,505千元,較上年 +度減列公務車油料等經費42千元。 +3.辦理司法行政業務費6,371千元,較上年 +度增列公務用文具紙張等經費1,872千元 +。" +2009,3405641000,5437000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,255千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費264千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,774千元,較上 +年度增列法警押解及拘提人犯旅費等53千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費1,408千元,與上 +年度同。" +2009,3405641200,626000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年事件處理,司法支出,4.33.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費65千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費561千 +元,與上年度同。" +2009,3405641400,245000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.33.4,"本年度預算數245千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2009,3405649000,40000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.5.1, +2009,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405800100,153317000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費132,320千元,較上年度核實 +減列人事費3,854千元。 +2.基本行政工作維持費11,708千元,較上年 +度減列公務車油料等經費125千元。 +3.辦理司法行政業務費9,289千元,較上年 +度增列電氣設施養護等經費1,308千元。" +2009,3405801200,21065000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,少年事件處理,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費6,792千元, +較上年度減列義務辯護律師酬金等105千 +元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費14,273 +千元,與上年度同。" +2009,3405809000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.3.1, +2009,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,第一預備金,司法支出,4.34.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405900100,25949000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費23,715千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等2,930 +千元。 +2.基本行政工作維持費1,068千元,較上年 +度增列法官職務宿舍租金等199千元。 +3.辦理司法行政業務費1,166千元,較上年 +度增列電氣設施養護等經費301千元。" +2009,3405901000,2307000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費477千元,與上年 +度同。 +2.辦理刑事案件業務經費1,830千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費78千元 +。" +2009,3405909000,0,其他設備,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, +2009,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405910100,73890000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費65,984千元,較上年度增列職 +員4人之人事費、員工薪俸晉級差額及退 +休離職儲金等3,412千元。 +2.基本行政工作維持費2,540千元,較上年 +度增列公務車養護等經費37千元。 +3.辦理司法行政業務費5,366千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費1,378千元。" +2009,3405911000,3892000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數���內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費1,174千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費174千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費2,123千元,較上 +年度增列法警押解及拘提人犯旅費等27千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費595千元,與上年 +度同。" +2009,3405911200,854000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年事件處理,司法支出,4.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費148千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費706千 +元,與上年度同。" +2009,3405911400,92000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.36.4,"本年度預算數92千元,係辦理公證及提存業 +務經費,與上年度同。" +2009,3405919000,485000,其他設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.36.5.1, +2009,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.36.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3405930100,20875000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,854千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等116千 +元。 +2.基本行政工作維持費943千元,較上年度 +增列公務車養護等經費28千元。 +3.辦理司法行政業務費4,078千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費971千元。" +2009,3405931000,1425000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費523千元,較上年 +度增列辦理公務送達郵資等經費51千元。 +2.辦理刑事案件業務經費751千元,與上年 +度同。 +3.辦理民事執行業務經費151千元,與上年 +度同。" +2009,3405931200,205000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年事件處理,司法支出,4.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費116千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費89千元 +,與上年度同。" +2009,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.37.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 +務經費,與上年度同。" +2009,3405939000,40000,交通及運輸設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.5.1, +2009,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3506010100,351597000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費284,187千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費4,601千元。 +2.基本行政工作維持費52,778千元,較上年 +度減列辦公廳舍管理費3,835千元,增列 +辦公大樓ADSL系統及宿舍租金等經費1,52 +3千元,計淨減2,312千元。 +3.資訊業務14,632千元,較上年度減列系統 +開發等經費434千元,增列資訊操作維護 +費643千元,計淨增209千元。" +2009,3506011200,4243000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考銓議事業務1,527千元,與上年度同。 +2.考銓業務考察2,716千元,與上年度同。" +2009,3506011300,1946000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制作業及法規編譯786千元,與上年度 +同。 +2.訴願審議及督導1,160千元,與上年度同 +。" +2009,3506011400,14953000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務3, +060千元,與上年度同。 +2.考銓施政業務審查及督導3,008千元,與 +上年度同。 +3.考銓及公務人力資源叢書編譯4,181千元 +,與上年度同。 +4.考試及格人員聯繫及施政成果宣導1,500 +千元,與上年度同。 +5.考銓研究發展1,688千元,與上年度同。 +6.國際文官制度學術交流1,516千元,與上 +年度同。" +2009,3506019000,2058000,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, +2009,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3506100100,291951000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人��維持費266,319千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費25,632千元,較上年 +度增列購置題庫大樓設備等經費6,555千 +元。" +2009,3506101000,556560000,無細項,考試院主管,考選部,考試業務,考試支出,5.2.2,"本年度預算數556,560千元,係辦理考試業 +務所需經費,較上年度增列監場費、命題閱 +卷費等試務經費39,310千元。" +2009,3506101400,21082000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.3.1, +2009,3506109000,0,營建工程,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.4.1, +2009,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,3506200100,387944000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費341,620千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費6,228千元。 +2.基本行政工作維持費25,423千元,與上年 +度同。 +3.資訊系統之使用及管理20,901千元,較上 +年度增列辦理資通安全相關作業等經費2, +060千元。" +2009,3506200200,4877000,人事法制研究改進,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2.1, +2009,3506209800,776000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,6106200300,215770000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員保險管理653千元,與上年度同 +。 +2.公務人員保險監理757千元,與上年度同 +。 +3.補助公教人員保險事務經費214,360千元 +,較上年度增列10,000千元。" +2009,6306205800,58326000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.5,"本年度預算數58,326千元,係對早期退休公 +教人員生活特別困難者每年三節發給照護金 +,較上年度減列17,282千元。" +2009,7606205300,18938524000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員退休給付18,033,949千元,較上 +年度增列退休給付957,314千元。 +2.公務人員撫卹給付412,200千元,與上年 +度同。 +3.公務人員殮葬補助34,820千元,與上年度 +同。 +4.政務人員退職酬勞金給付428,558千元, +較上年度減列退職酬勞金9,502千元。 +5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金17,997 +千元,較上年度增列慰問金180千元。 +6.撥補政務人員退撫基金不足經費11,000千 +元,較上年度減列47,931千元。" +2009,7706200600,2826000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.7.1, +2009,3506300100,113700000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費101,600千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費300千元。 +2.基本行政工作維持費12,100千元,較上年 +度減列公務車油料費等225千元。" +2009,3506301100,2509000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, +2009,3506309800,500000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,3506400100,115165000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費76,565千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費800千元。 +2.基本行政工作維持費24,811千元,較上年 +度減列公務車輛油料費等經費13千元。 +3.資訊管理業務13,789千元,與上年度同。" +2009,3506401100,112043000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員考試錄取人員訓練44,903千元, +較上年度減列高普初考及地方特考錄取人 +員訓練等經費125千元,增列辦理原住民 +族考試錄取人員基礎訓練等經費2,000千 +元,計淨增1,875千元。 +2.公務人員晉升官等訓練60,476千元,較上 +年度減列委任晉升薦任官等訓練等經費1, +359千元,增列薦任晉升簡任官等訓練經 +費684千元,計淨減675千元。 +3.公務人員訓練之國際交流1,455千元,與 +上年度同。 +4.公務人員訓練相關圖書資訊之蒐集分析及 +服務5,209千元,與上年度同。" +2009,3506409000,0,營建工程,考試院主管,國家文官培訓所,一般建築及設備,考試支出,5.5.3.1, +2009,3506409800,540000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,第一預備金,考試支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,7706500100,37376000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費33,009千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級及退休離職儲金等473千元。 +2.基本行政工作維持費4,367千元,較上年 +度減列員工研習等經費614千元,增列設 +施及機械設備養護費等126千元,計淨減4 +88千元。" +2009,7706502100,1722000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數1,722千元,係辦理退撫基金 +監理業務所需經費,與上年度同。" +2009,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,7706600100,108544000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費98,808千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費2,500千元。 +2.基本行政工作維持費9,736千元,與上年 +度同。" +2009,7706600600,21154000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金收支及保管之規劃16,988千元,較上 +年度減列租用財經資訊源等經費380千元 +,增列基金精算經費2,500千元,計淨增2 +,120千元。 +2.基金收繳及退撫給與之撥付4,166千元, +與上年度同。" +2009,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,3607010100,654909000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費603,637千元,較上年度增列 +職員8人、約聘僱人員22人之人事費及員 +工薪俸晉級差額等34,332千元。 +2.基本行政工作維持費45,905千元,較上年 +度減列其他業務租金等4,089千元。 +3.資訊管理5,367千元,與上年度同。" +2009,3607010300,11392000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.議事行政8,035千元,較上年度增列一般 +事務費等203千元。 +2.國際監察事務活動3,357千元,較上年度 +增列一般事務費等20千元。" +2009,3607010900,25000000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查巡察業務23,465千元,較上年度增列 +國內旅費等420千元。 +2.委員國外考察1,535千元,與上年度同。" +2009,3607011200,17500000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公職人員財產申報8,327千元,較上年度 +減列通訊費及一般事務費等4,744千元。 +2.政治獻金申報9,173千元,較上年度增列 +通訊費及物品等5,097千元。" +2009,3607019000,17874000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, +2009,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3607100100,1093747000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,020,420千元,較上年度減 +列技工2人、駕駛3人、工友2人之人事費4 +,123千元,增列職員4人之人事費及員工 +薪俸晉級差額等經費10,734千元,計淨增 +6,611千元。 +2.基本行政工作維持費51,183千元,較上年 +度減列辦公廳舍租金等經費1,803千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修22,144 +千元,較上年度減列辦公廳舍及空調設施 +整修等經費15,340千元。" +2009,3607101000,31275000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數31,275千元,係執行審計工作 +所需之文具用品及出差旅費等,較上年度增 +列研究計畫等經費1,174千元。" +2009,3607102000,16309000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數16,309千元,係執行縣市地方 +審計工作所需之文具用品及出差旅費等,較 +上年度減列通訊費等經費419千元。" +2009,3607109000,0,土地購置,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, +2009,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,��一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,3607600100,69169000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費65,072千元,較上年度減列員 +工車票費補助等經費151千元。 +2.基本行政工作維持費3,697千元,較上年 +度減列水電費及物品經費等88千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修400千 +元,較上年度減列升降機電路控制板等經 +費518千元。" +2009,3607601000,2021000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數2,021千元,係執行審計工作 +所需之文具用品及出差旅費等,與上年度同 +。" +2009,3607609800,136000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,3607700100,63824000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費59,481千元,較上年度增列技 +工退休離職儲金等1,832千元。 +2.基本行政工作維持費3,853千元,較上年 +度減列水電費等61千元。 +3.資訊設備汰換及辦公設備整修490千元, +較上年度減列購置新辦公大樓辦公設備等 +經費3,884千元。" +2009,3607701000,1308000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,308千元,係執行審計工作 +所需之文具用品及出差旅費等,與上年度同 +。" +2009,3607709800,102000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,3708010100,1139372000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,017,684千元,較上年度增 +列職員、技工等17人之人事費、員工薪俸 +晉級差額、退休離職儲金及全民健保保險 +費等50,000千元。 +2.基本行政工作維持費113,132千元,較上 +年度減列辦公室水電、車輛保養維修、國 +內旅費等經費3,734千元,增列房屋建築 +養護、行政管理工作等經費9,545千元, +計淨增5,811千元。 +3.統計業務專案計畫經費8,556千元,較上 +年度減列建立內政統計資料庫及內政統計 +各項調查等經費450千元。" +2009,3708011000,1330215000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方自治督導經費2,707千元,較上年度 +減列研修地方制度法規等經費216千元, +增列補助學校及學術研究機構辦理地方自 +治業務等經費547千元,計淨增331千元。 +2.公民參政暨政黨政治經費1,933千元,較 +上年度減列受理政治團體及政黨立(備)案 +等經費54千元,增列受理專業遊說者備案 +、辦理遊說制度講習業務等經費500千元 +,計淨增446千元。 +3.加強推廣實踐禮儀規範經費9,100千元, +較上年度減列補助法人團體辦理禮制研究 +等經費1,395千元,增列國家祭典等禮儀 +執事人員培訓等經費1,969千元,計淨增5 +74千元。 +4.政黨審議業務經費1,075千元,較上年度 +減列考察政黨政治發展、政治獻金制度等 +經費79千元。 +5.宗教事務推動與發展經費13,167千元,較 +上年度減列建置宗教組織登錄查詢系統教 +育訓練等經費219千元。 +6.地方行政工作經費848,674千元,較上年 +度淨增199,841千元,包括: +(1)鄉鎮市辦理公共造產等經費48,674千 +元,較上年度減列2,562千元。 +(2)補助嘉義市政中心北棟興建工程計畫 +,總經費1,472,582千元,分3年辦理, +除97年度已編列397,597千元外,本年 +度續編第2年經費200,000千元,較上年 +度減列197,597千元。 +(3)新增村里集會所活動中心興建及修繕 +四年專案計畫總經費1,600,000千元, +本年度編列第1年經費400,000千元。 +(4)補助苗栗縣政中心遷建工程計畫,總 +經費842,337千元,分4年辦理,除以前 +年度已編列500,000千元外,本年度續 +編200,000千元,與上年度同。 +7.殯葬管理經費414,559千元,較上年度淨 +增327,037千元,包括: +(1)建置殯葬資訊、法令查詢系統等經費4 +,559千元,較上年度減列2,963千元。 +(2)嚴重地層下陷地區墳墓遷移計畫,總 +經費264,000千元,分4年辦理,除96至 +97年度已編列180,000千元外,本年度 +續編第3年經費10,000千元,較上年度 +減列70,000千元。 +(3)新增補助殯葬設施示範計畫第2期總經 +費1,700,000千元,分4年辦理,本年度 +編列第1年經費400,000千元。 +8.協助民間各界辦理國家重大慶典39,000千 +元,較上年度減列2,290千元。" +2009,3708011500,153242000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數內容與上年度之比較如下: +1.督導改進戶籍行政經費2,248千元,與上 +年度同。 +2.加強改進國籍行政經費568千元,較上年 +度減列考察人口政策、國籍政策暨其實務 +運作經費184千元。 +3.辦理戶籍人口統計經費1,776千元,與上 +年度同。 +4.推行人口政策經費3,202千元,較上年度 +增列落實追蹤人口政策白皮書相關措施執 +行情形等經費184千元。 +5.戶役政資訊作業及管理經費84,041千元, +較上年度減列全國戶役政資訊系統軟體維 +護、運作支援、電腦操作等經費3,725千 +元,增列親等關係應用軟體開發、資料庫 +建置及購置資訊設備等經費23,460千元, +計淨增19,735千元。 +6.戶政人員之培訓經費1,407千元,與上年 +度同。 +7.日據時期戶籍資料建置計畫,總經費118, +000千元,分2年辦理,除97年度已編列58 +,000千元外,本年度續編最後1年經費60, +000千元,較上年度增列2,000千元。" +2009,3708012500,379828000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, +2009,3708012700,1030318000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費456,791千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費9,334千元,較上年 +度增列分攤黎明辦公區公共管理費等事務 +經費1,362千元。 +3.地籍圖重測計畫,總經費4,347,595千元 +,分9年辦理,除95至97年度已編列1,102 +,374千元外,本年度續編第4年經費384,5 +08千元,較上年度減列水電等行政作業經 +費986千元。 +4.測繪控制點管理維護經費20,595千元,較 +上年度減列辦理基本控制點管理維護工作 +等經費769千元。 +5.資料供應及受託測量經費20,138千元,較 +上年度減列辦理都市計畫樁埋設、地籍圖 +複印圖、測量電子資料流供應等作業費6, +118千元。 +6.測繪資訊與技術管理應用經費1,812千元 +,較上年度減列購置電子測距經緯儀等測 +量儀器經費1,949千元。 +7.測繪科技發展計畫經費32,569千元,較上 +年度增列3,108千元,包括: +(1)辦理TAF實驗室認證技術發展相關工作 +等經費21,855千元,較上年度增列3,39 +4千元。 +(2)高精度及高解析度數值地形模型後續 +計畫,總經費42,736千元,分4年辦理 +,除95至97年度已編列30,885千元外, +本年度續編最後1年經費10,714千元, +較上年度減列286千元。 +8.國土測繪資料整合(國家地理資訊系統計 +畫之子計畫),總經費2,192,182千元,分 +10年辦理,除95至97年度已編列510,661 +千元外,本年度續編第4年經費104,571千 +元,較上年度減列81,280千元。" +2009,3708012800,211310000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費127,257千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費6,218千元,較上年 +度減列印刷等事務經費894千元。 +3.規劃設計監工業務經費7,895千元,較上 +年度增列辦理土地重劃等行政作業經費等 +2,174千元。 +4.新增農村社區土地重劃示範計畫總經費為 +1,368,516千元,分6年辦理,本年度編列 +第1年經費69,940千元。 +5.上年度辦理農村社區土地重劃四年示範計 +畫預算業已編竣,所列223,600千元如數 +減列。 +6.上年度辦理農村社區公共設施改善方案預 +算業已編竣,所列1,984,802千元如數減 +列。" +2009,3708013000,349883000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動內政資訊系統經費47,617千元,較上 +年度增列購置伺服器軟硬體等經費1,956 +千元。 +2.自然人憑證發證及應用推廣計畫,總經費 +297,440千元,分4年辦理,除97年度已編 +列35,000千元外,本年度續編第2年經費4 +7,000千元,較上年度增列自然人憑證系 +統維運等經費12,000千元。 +3.行政資訊系統開發及維護處理經費11,466 +千元,較上年度減列全國愛心關懷入口網 +站、社會諮詢通報專線電話單一窗口等經 +費159,783千元。 +4.國家地理資訊系統計畫,總經費6,041,67 +2千元,分10年辦理,除95至97年度已編 +列898,572千元,本年度續編第4年經費24 +3,800千元,較上年度減列補助縣市政府 +辦理建置都會區一千分之一數值地形圖計 +畫、全國門牌號碼及其位置資料管理供應 +系統等經費154,587千元,增列辦理國家 +測繪發展計畫、土地基本資料庫工作分組 +資料庫擴充建置計畫等經費13,387千元, +計淨減141,200千元。" +2009,3708019000,950000,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.8.1, +2009,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2009,6108013700,61975792000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度預算之比較如 +下: +1.社會保險之研究規劃經費475千元,較上 +年度減列辦理研究及規劃等經費25千元。 +2.農民保險業務經費23,953,786千元,較上 +年度減列彌補農保虧損等經費100,050千 +元,增列農民參加農民保險、全民健康保 +險補助及被保險人資格審查等經費963,02 +2千元,計淨增862,972千元。 +3.農民保險監理業務經費2,262千元,較上 +年度減列審查業務經費119千元。 +4.低收入戶健康保險業務經費2,167,655千 +元,較上年度減列彌補以前年度保險費補 +助不敷數638,767千元,增列低收入戶參 +加全民健康保險補助502,211千元,計淨 +減136,556千元。 +5.中重度身心障礙者及70歲以上中低收入老 +人參加全民健康保險業務經費3,546,538 +千元,較上年度增列全民健康保險保費補 +助等經費456,736千元。 +6.辦理國民年金保險業務經費32,300,098千 +元,較上年度減列委託勞工保險局辦理發 +放敬老福利生活津貼業務費25,353千元, +增列國民年金保險業務宣導、老年及身心 +障礙基本保證年金等經費901,072千元, +計淨增875,719千元。 +7.新增辦理國民年金監理業務經費4,978千 +元。" +2009,6108018100,0,國民年金保險基金,內政部主管,內政部,非營業特種基金,社會保險支出,7.1.11.1, +2009,6208013800,1726130000,無細項,內政部主管,內政部,社會救助業務,社會救助支出,7.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導辦理各項救助工作業務經費315,807 +千元,較上年度減列設立1957福利關懷專 +線、調增低收入戶家庭、兒童及就學生活 +補助台灣省21縣市等經費378,669千元。 +2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助業務經 +費137,000千元,與上年度同。 +3.辦理急難救助工作經費1,078,323千元, +較上年度減列辦理弱勢家庭脫困急難救助 +等經費140,177千元。 +4.小康計畫低收入戶精神病患收治經費195, +000千元,較上年度減列2,823千元。" +2009,6308013500,66258000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.13,"本年度預算數之內容與上年度預算之比較如 +下: +1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣業 +務經費37,401千元,較上年度減列補助社 +會團體辦理災害救助、節慶活動等經費1, +968千元。 +2.健全職業團體組織業務經費6,691千元, +較上年度減列補助職業團體推展工作等經 +費384千元。 +3.健全合作社場組織業務經費11,460千元, +較上年度減列輔導合作社場業務等經費1, +485千元。 +4.強化合作事業輔導業務經費9,693千元, +較上年度減列輔導學術論壇等經費510千 +元。 +5.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展業 +務經費1,013千元,較上年度減列辦理基 +金會評鑑等經費2,053千元。" +2009,6308013600,22520954000,無細項,內政部主管,內政部,社會福利服務業務,福利服務支出,7.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展社會福利綜合工作經費26,972千元, +較上年度減列出席OECD會議、深化社會福 +利服務教育、辦理全國社會福利資源整合 +系統推廣作業等經費34,120千元。 +2.推展婦女福利服務經費101,434千元,較 +上年度減列建置特殊境遇婦女扶助管理資 +訊系統經費9,043千元。 +3.推展老人福利服務經費2,921,913千元, +較上年度增列辦理長期照顧十年計畫等經 +費309,732千元。 +4.推展社區發展工作經費57,956千元,較上 +年度增列辦理社區精神倫理建設等經費6, +316千元。 +5.規劃建立社會工作專業經費9,155千元, +較上年度減列補助辦理弱勢家庭訪視社工 +人力、人員出國考察等經費42,523千元。 +6.推展身心障礙福利服務經費1,132,475千 +元,較上年度減列委託辦理輔具資源整合 +推廣中心等經費1,942千元。 +7.建立社會福利志願服務制度經費29,872千 +元,較上年度減列辦理志願服務人員研習 +訓練等經費1,596千元。 +8.辦理社會役業務經費4,064千元,較上年 +度減列役籍管理、督導考核等經費214千 +元。 +9.推展家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務 +經費218,209千元,較上年度減列被害人 +保護扶助制度研習訓練、113婦幼保護專 +線備援系統建置等經費29,246千元,增列 +捐助民間團體辦理被害人庇護安置、保護 +扶助、各項防治研習等經費22,328千元, +計淨減6,918千元。 +10.附屬社會福利機構收容教養業務經費368 +,904千元,與上年度同。 +11.新增辦理工作所得補助方案經費17,650, +000千元。 +12.上年度辦理復康巴士基本營運所需油料 +補貼預算業已編竣,所列12,030千元如數 +減列。" +2009,5608112000,566100000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 +140,900千元,較上年度增列國家公園永 +續經營生態旅遊計畫等相關經費112,751 +千元。 +2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 +6,000千元,較上年度減列委託辦理國家 +公園生物多樣性資料庫查詢系統建置計畫 +2,338千元。 +3.都會公園管理與維護經費42,000千元,較 +上年度增列高雄及台中都會公園公共設施 +經費5,055千元。 +4.都會公園開發業務經費377,200千元,較 +上年度減列390,200千元,包括: +(1)辦理高雄都會公園開發計畫經費27,20 +0千元,較上年度減列115,800千元。 +(2)辦理衛武營都會公園開發計畫經費350 +,000千元,較上年度減列50,000千元。 +(3)上年度辦理台南都會公園開發計畫預 +算業已編竣,所列224,400千元如數減 +列。" +2009,5608113000,781952000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, +2009,5708110100,1138782000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ +1.人員維持費1,001,813千元,與上年度同 +。 +2.基本行政工作維持費56,969千元,較上年 +度減列一般行政作業等經費5,842千元。 +3.營建資訊系統開發管理與維護經費80,000 +千元,較上年度增列建築管理資訊深化服 +務計畫等經費30,000千元。" +2009,5708111000,18374770000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 +擬審議、規劃管理經費138,968千元,較 +上年度增列海岸復育及景觀改善示範計畫 +等經費71,670千元。 +2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 +建設經費960,581千元,較上年度增列推 +動辦理臺南市五條港再生計畫250,000千 +元及都市更新示範計畫等經費68,877千元 +,合共增列318,877千元。 +3.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開 +發經理業輔導管理經費20,983千元,較上 +年度減列辦理平價住宅所需設備改善管理 +等經費2,331千元。 +4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 +作經費79,632千元,較上年度減列推動綠 +建築等相關工作經費23,600千元。 +5.辦理建築師、營造業等管理與輔導工作計 +畫經費10,443千元,較上年度增列加強營 +造業輔導及改進工作等經費2,292千元。 +6.執行維護公共安全方案及公寓大廈和社區 +管理經費54,085千元,較上年度減列建築 +物實施耐震能力評估及補強方案等經費6, +010千元。 +7.辦理公共設施及推動營建科技業務經費10 +,757千元,較上年度減列營建科技計畫等 +相關業務經費4,578千元。 +8.推動市區道路、共同管道及下水道等業務 +管理經費5,004,517千元,較上年度淨增4 +,996,498千元,包括: +(1)辦理市區道路、共同管道及下水道等 +業務經費4,517千元,較上年度減列3,5 +02千元。 +(2)M台灣計畫-寬頻管道建置計畫,原編 +列擴大公共建設投資計畫特別預算,自 +本年度起依規定納入總預算編列,總經 +費30,000,000千元,94至97年度已編列 +19,050,000千元,本年度續編第5年經 +費5,000,000千元。 +9.辦理振興建築投資業減輕購屋者利息負擔 +經費9,260,133千元,較上年度淨增555,5 +28千元,包括: +(1)辦理振興建築投資業補貼利息經費380 +,804千元,較上年度減列51,005千元。 +(2)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 +息補貼經費269,198千元,較上年度減 +列53,148千元。 +(3)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 +息補貼經費2,980,746千元,較上年度 +減列205,407千元。 +(4)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 +人負擔之利息差額補貼經費1,867千元 +,較上年度減列1,090千元。 +(5)辦理整合住宅補貼資源實施方案,撥 +補住宅基金4,224,775千元,較上年度 +減列533,065千元。 +(6)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 +息補貼3,743千元,較上年度增列243千 +元。 +(7)新增辦理青年安心成家方案,撥補住 +宅基金1,399,000千元。 +10.辦理都市計畫與營建行政經費31,177千 +元,較上年度增列4,314千元。 +11.辦理台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫2,7 +08,100千元,較上年度減列戒嚴時期政治 +受難者紀念碑興建計畫工程經費88,000千 +元,增列補助地方政府辦理城鎮地貌改造 +計畫等經費2,081,700千元,計淨增1,993 +,700千元。 +12.辦理臺北縣新莊副都心設立中央合署辦 +公大樓計畫,總經費6,824,907千元,除9 +6及97年度已編列200,000千元,本年度續 +編95,394千元,較上年度減列84,606千元 +。" +2009,5708112100,500399000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費128,045千元,較上年度減列 +職員3人、約聘僱人員1人、技工工友4人 +之人事費等3,501千元。 +2.基本行政工作維持費15,855千元,較上年 +度減列資訊設備等經費479千元,增列無 +障礙設施、辦公室保全委外等經費2,357 +千元,計淨增1,878千元。 +3.都市規劃經費25,436千元,較上年度減列 +委託辦理國家重要濕地研究等經費6,766 +千元,增列辦理區域計畫第二次通盤檢討 +規劃與後續執行事項及鳳林休閒渡假園區 +等經費6,350千元,計淨減416千元。 +4.區域規劃經費265,263千元,較上年度減 +列辦理推動國土規劃實施計畫經費29,440 +千元,增列辦理東部永續發展綱要計畫、 +國家地理資訊系統建置及推動十年計畫、 +委託辦理建立易致災地區之安全建地劃設 +機制與準則計畫等經費259,431千元,計 +淨增229,991千元。 +5.辦理中興新村再發展計畫65,800千元,較 +上年度減列行政院中部行政中心先期規劃 +等經費10,600千元,增列中興新村道路改 +善、相關建築物及公共設施整建修繕工程 +等經費16,600千元,計淨增6,000千元。" +2009,5708119000,3000000,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.6.1, +2009,5708119800,3176000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.7,仍照上年度預算數編列。 +2009,5808115500,11318620000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路) +經費6,120,700千元,較上年度減列327,9 +00千元。 +2.市區道路建設發展及研究考核經費26,120 +千元,較上年度減列1,791千元。 +3.台北都會區快速道路系統整體發展計畫3, +000,000千元,較上年度減列1,228,489千 +元。 +4.東西向快速公路交流道聯絡道改善計畫經 +費158,800千元,較上年度減列1,200千元 +。 +5.桃園航空城客運園區聯外道路計畫經費11 +3,000千元,較上年度增列1,000千元。 +6.既有市區道路景觀與人本環境改善計畫經 +費1,900,000千元,較上年度增列1,250,0 +00千元。 +7.上年度辦理市區道路使用效率改善計畫預 +算業已編竣,所列73,000千元如數減列。" +2009,7108114000,12950085000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.污水下水道建設計畫政府自辦系統經費11 +,592,927千元,較上年度增列7,913,482 +千元。 +2.促進民間參與污水下水道系統建設計畫經 +費1,355,360千元,較上年度增列636,803 +千元,包括: +(1)辦理未簽約系統用地取得及已簽約系 +統履約督導服務等經費332,500千元, +較上年度減列150,057千元。 +(2)辦理高雄市楠梓地區污水下水道BOT系 +統經費712,200千元,較上年度增列512 +,200千元。 +(3)辦理臺北縣淡水地區污水下水道BOT系 +統經費142,500千元,較上年度增列124 +,500千元。 +(4)辦理宜蘭縣羅東地區污水下水道BOT系 +統經費168,160千元,較上年度增列150 +,160千元。 +3.推動下水道工程作業經費1,798千元,較 +上年度減列200千元。" +2009,7308118100,100000000,營建建設基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,社區發展支出,7.2.10.1, +2009,3708210100,15341020000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,民政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,269,599千元,較上���度核 +實減列人事費112,622千元。 +2.基本行政工作維持費71,421千元,較上年 +度減列印刷及公務車油料等經費1,444千 +元。" +2009,3708211000,1252793000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,民政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.強化警備應變措施及維護社會治安經費19 +6,948千元,較上年度減列辦理第12任總 +統、副總統選舉治安維護及擴大臨檢工作 +等經費197,242千元,增列協勤民防團隊 +組織訓練工作費及裝備器材等經費70,000 +千元,計淨減127,242千元。 +2.交通安全維護及交通秩序規劃經費16,292 +千元,較上年度減列辦理各項專案訓練班 +及呼氣酒精測定器查核測試工作等經費8, +053千元。 +3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 +經費260,109千元,較上年度減列警察人 +員危勞職務降齡命令退休特別給付金、因 +公傷殘殉職退撫差額及子女教養金等經費 +19,039千元,補助警察消防海巡空勤人員 +及協勤民力安全基金100,000千元,合共 +減列119,039千元。 +4.外事管理及促進國際警察合作經費15,895 +千元,較上年度減列外國元首及重要外賓 +訪華安全維護工作等經費358千元,增列 +辦理國際警察首長協會亞太年會經費5,00 +0千元,計淨增4,642千元。 +5.加強機場及商港貨櫃安全檢查業務經費8, +178千元,較上年度減列安檢業務諮詢工 +作等經費344千元。 +6.警察業務管理經費487,981千元,較上年 +度減列員警服裝費、刑事辦案工作費及推 +動社區治安計畫等經費61,573千元,增列 +員警射擊、勤務用子彈等經費43,210千元 +,計淨減18,363千元。 +7.加強警察教育訓練業務經費117,983千元 +,較上年度減列幹部及員警常年訓練、心 +理輔導等經費4,281千元,增列體技交流 +活動及各項常訓設施維護等經費25,300千 +元,計淨增21,019千元。 +8.電子處理警政資料經費149,407千元,較 +上年度減列電腦印表機及儲存設備租金等 +經費4,021千元,增列電腦主機、終端工 +作站等設備養護及辦理社會安全保障計畫 +等經費39,000千元,計淨增34,979千元。" +2009,3708211200,340471000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,民政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作 +經費123,465千元,較上年度減列教育訓 +練、租金、通訊及維護費等4,871千元, +汰換小容量微波機、工程車5輛、冷氣機 +等設備經費18,358千元,增列員警服裝費 +及房屋建築修繕等經費3,854千元,汰換 +多功能載波機、工程車、勤務車各2輛及 +數位攝影機等設備經費7,662千元,計淨 +減11,713千元。 +2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 +及零組件製造業務經費9,156千元,較上 +年度減列員警服裝費及各項設施養護等經 +費217千元,汰換勤務車1輛、廠區監視系 +統等設備經費1,590千元,增列汰換車輛 +維修綜合型車用電腦診斷機、內視鏡及消 +防受信總機等設備經費350千元,計淨減1 +,457千元。 +3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 +經費67,261千元,較上年度減列教育訓練 +費、演出費及員警服裝費等5,831千元, +汰購竹子山104.9天線、電纜及通訊車1輛 +等設備經費6,160千元,增列通訊費、影 +印機租金及退休人員三節慰問金等279千 +元,汰購竹子山94.3天線及4英寸電纜、 +發射站STL接收機及勤務車、工程車各1輛 +等設備經費6,000千元,計淨減5,712千元 +。 +4.民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及 +通信設施工作經費17,890千元,較上年度 +減列水電費、員警服裝費及退休人員三節 +慰問金等469千元,汰換通訊車1輛及高頻 +無線電接收機等設備經費1,440千元,增 +列汰購手持多功能頻譜分析儀等設備經費 +587千元,計淨減1,322千元。 +5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費56 +,636千元,較上年度減列超時加班費187 +千元,汰換中型警備車1輛、偵防車7輛等 +設備經費9,480千元,增列員警服裝費及 +文具用品等經費5,305千元,汰購偵防車4 +輛、巡邏車1輛及監視錄影音播音系統1套 +等設備經費7,390千元,計淨增3,028千元 +。 +6.高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工 +作經費12,475千元,較上年度減列水電費 +、辦公用品及退休人員三節慰問金等183 +千元,增列員警服裝費1,288千元,計淨 +增1,105千元。 +7.臺中港務警察局辦理臺中港及麥寮工業專 +用港港區治安維護工作經費8,215千元, +較上年度減列水電費、通訊費、電腦耗材 +等經費197千元,汰換巡邏車1輛、監視系 +統及影印機等設備經費744千元,增列員 +警服裝費806千元,汰換勤務車1輛、交流 +警報器及電話小總機等設備經費1,160千 +元,計淨增1,025千元。 +8.基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工 +作經費6,994千元,較上年度減列水電費 +、文具用品及退休人員三節慰問金等84千 +元,增列員警服裝費171千元,計淨增87 +千元。 +9.花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專 +用港港區治安維護工作經費5,809千元, +較上年度減列超時加班費、水電費、文具 +用品及通訊費等681千元,汰購冷氣機、 +電冰箱等設備經費342千元,增列員警服 +裝費等974千元,汰購電視機等設備經費2 +54千元,計淨增205千元。 +10.國家公園警察大隊辦理國家公園園區治 +安維護工作經費32,570千元,較上年度減 +列水電費等550千元,汰換巡邏車3輛及無 +線電中繼台等設備經費4,560千元,增列 +汰換巡邏車1輛及傳真機等設備經費1,693 +千元,計淨減3,417千元。" +2009,3708211300,513743000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,民政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.保安警察第一總隊辦理派遣、訓練、警戒 +及秩序維護業務等經費175,768千元,較 +上年度減列講座鐘點費、通訊費及房屋建 +築養護費等8,077千元,石牌營區廚房排 +油煙罩工程、蒸氣管路配管及保溫工程、 +主電纜及數位微波連線汰換工程、中正樓 +發電機老舊更新工程、大湳營區自來水管 +幹管更新工程、汰換勤務車1輛、中型警 +備車2輛、偵防車1輛及維安應勤裝備等24 +,879千元,增列土地租金、拆除北投職務 +宿舍、維安執行勤務訓練消耗品等經費7, +993千元,石牌營區室內靶場地質改良及 +舊有排水溝施作工程、辦公大樓消防改善 +工程、室內游泳池防漏整修工程及實踐樓 +升降設備整修工程、汰換一般運補車2輛 +、冷氣機及傳真機等設備經費12,656千元 +,計淨減12,307千元。 +2.保安警察第二總隊保智大隊辦理查緝盜版 +、仿冒、保護智慧財產權業務經費11,267 +千元,較上年度減列員工車票補助費、環 +境清潔及退休人員照護金等548千元,增 +列員警服裝費及退休人員三節慰問金等95 +6千元,計淨增408千元。 +3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 +經費61,550千元,較上年度減列教育訓練 +、水電費、辦公器具及公務車養護費等2, +636千元,機動式貨櫃檢查儀射源鈷60零 +件、汰換巡邏車6輛、偵防車1輛及冷凍櫃 +等設備經費18,110千元,增列檢查儀錪化 +納感測子經費2,000千元,汰換巡邏車3輛 +、冷氣機及影印機等設備經費4,699千元 +,計淨減14,047千元。 +4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 +警戒及秩序維護業務等經費61,496千元, +較上年度減列學分補助及員警服裝費等2, +019千元,汰換大型警備車1輛、冷氣機、 +影印機、會議室音響等設備經費6,674千 +元,增列興建體技館工程、汰換大型警備 +車1輛、熱水鍋爐及碎紙機等設備經費21, +127千元,計淨增12,434千元。 +5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 +警戒及秩序維護業務等經費70,357千元, +較上年度淨減20,159千元,包括: +(1)機動警力及訓練行政管理及業務工作 +經費52,035千元,較上年度減列教育訓 +練費及講座鐘點費等2,548千元。 +(2)興建室內靶場工程,總經費31,000千 +元,分2年辦理,除97年度已編列21,00 +0千元外,本年度續編最後1年經費10,0 +00千元,較上年度減列11,000千元。 +(3)汰換中型警備車1輛、興建警用車輛停 +車棚及冷氣機等設備經費8,322千元。 +(4)上年度整建浴廁工程、汰換中型警備 +車、勤務車各1輛及冷氣機等預算業已 +編竣,所列14,933千元如數減列。 +6.保安警察第六總隊辦理首長安全警衛及中 +央憲政機關駐衛業務等經費121,450千元 +,較上年度減列安全警衛年節獎金、學分 +補助費及駐地租金等經費7,000千元,興 +建廳舍(含靶場)工程最後1年經費329,5 +32千元,汰購偵防車5輛、巡邏車2輛、軌 +道式公文櫃及辦公桌椅等設備經費12,760 +千元,增列新建廳舍水電費及勤務旅費等 +6,149千元,汰購偵防車4輛、人事管理指 +紋機及槍櫃等設備經費10,960千元,計淨 +減332,183千元。 +7.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構之安 +全經費11,855千��,較上年度減列員警服 +裝費及退休人員三節慰問金等322千元, +汰換勤務車1輛、偵防車2輛及冷氣機等設 +備經費2,638千元,增列車輛油料費等44 +千元,汰購鼓風爐、廣播系統等設備經費 +436千元,計淨減2,480千元。" +2009,3708211400,327987000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,民政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費48,660千元,較上年 +度減列公務車油料、養護費及公務表冊印 +刷等經費2,414千元,增列辦公器具養護 +費1,598千元,計淨減816千元。 +2.維持交通秩序及安全經費279,327千元, +較上年度淨減16,190千元,包括: +(1)交通秩序及安全工作經費232,921千元 +,較上年度減列通訊費、辦公器具及巡 +邏車養護費等8,818千元,增列巡邏車 +油料及交通違規案件舉發作業處理等經 +費10,190千元,計淨增1,372千元。 +(2)建置人犯留置室、辦公廳舍整修及防 +漏等工程、汰換巡邏車23輛、酒精測定 +器及辦公事務設備等經費46,406千元。 +(3)上年度改善浴廁及辦公廳舍等工程、 +汰購巡邏車18輛、偵防車8輛、大型重 +型機車8輛、酒精測定器、個人電腦及 +辦公事務設備等預算業已編竣,所列63 +,968千元如數減列。" +2009,3708211500,1048185000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,民政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費125,113千元,較上 +年度減列辦公廳舍租金、立體停車塔保養 +、公務車輛油料及環境維護等經費11,475 +千元,增列刑事科技大樓水電費及搬遷費 +21,038千元,計淨增9,563千元。 +2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費27,064千 +元,較上年度減列指紋電腦系統維護費及 +教育訓練費等1,833千元。 +3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費8, +803千元,較上年度減列派員赴國外進修 +研習等經費1,480千元,增列駐外刑事聯 +絡官工作經費788千元,計淨減692千元。 +4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作訓練經費 +3,677千元,較上年度減列3D雷射掃描技 +術教育訓練等經費1,282千元,增列刑事 +鑑識專才能力培育計畫邀請國外專家來台 +授課等經費2,734千元,計淨增1,452千元 +。 +5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅流氓經費181, +143千元,較上年度減列線民獎金、製作 +各式證物袋耗材等經費8,181千元,增列 +辦理國際刑事鑑識工作研討會經費及尿液 +檢驗費等13,813千元,計淨增5,632千元 +。 +6.辦理刑事偵防綜合業務經費132,696千元 +,較上年度減列通訊傳輸費及系統維護費 +等49,013千元,增列員警服裝費4,050千 +元,計淨減44,963千元。 +7.充實刑事警察設備經費569,689千元,較 +上年度淨減438,579千元,包括: +(1)擴充NEC指紋電腦系統中程計畫,總經 +費90,500千元,分3年辦理,除97年度 +已編列26,200千元外,本年度續編第2 +年經費42,393千元,較上年度增列16,1 +93千元。 +(2)建置犯罪資料分析平台相關軟硬體設 +備,總經費231,450千元,分3年辦理, +除96至97年度已編列102,280千元外, +本年度續編最後1年經費129,170千元, +較上年度增列55,890千元。 +(3)建置科技犯罪防制工作中程計畫軟硬 +體設備,總經費585,500千元,分3年辦 +理,除97年度已編列136,500千元外, +本年度續編第2年經費146,500千元,較 +上年度增列10,000千元。 +(4)新增建置中華電信NGN核心網路暨IP骨 +幹網路通訊監察系統工作中程計畫,總 +經費259,797千元,分3年辦理,本年度 +編列第1年經費80,673千元。 +(5)新增刑事科技中心實驗室設施及Lims +系統等工程經費128,433千元。 +(6)汰購特種警備車3輛經費2,100千元。 +(7)汰換刑事、鑑識偵防器材設備等經費1 +7,800千元。 +(8)購置金屬鍍膜設備及建置刑事實驗室 +無線射頻技術應用先導計畫經費4,533 +千元。 +(9)165專線建立金融機構警示帳戶稽核及 +比對系統等經費14,077千元。 +(10)建置刑事警察史蹟館展示系統經費2, +310千元。 +(11)汰換辦公事務設備及中央散熱水塔等 +經費1,700千元。 +(12)上年度建置刑事科技中心工程、汰換 +現場勘查車2輛、勤務車6輛、偵防車17 +輛、刑事偵防器材、購置3D雷射掃瞄儀 +及建置台灣大哥大及遠傳第三代行動電 +話通訊監察系統工作中程計畫等預算業 +已編竣,所列772,288千元如數減列。" +2009,3708211600,1213417000,無細項,內政���主管,警政署及所屬,初級警察教育,民政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政及教學工作維持費72,156千元, +較上年度增列房屋建築修繕費等2,526千 +元。 +2.基本教學訓輔工作經費84,232千元,較上 +年度淨減10,608千元,包括: +(1)辦理教學訓輔工作經費66,132千元, +較上年度增列學生書籍印製費及實驗、 +指紋教室整修維護等6,125千元。 +(2)整修運動場PU跑道工程、汰換公文處 +理印刷機、移動式檔案櫃、氣體自動滅 +火設備、靶機及刑事採證等設備經費18 +,100千元。 +(3)上年度整修舊靶場、柔道場、三民樓 +建物、校園景觀步道等工程、汰換無線 +電對講機、建置檔案管理系統、改善網 +路安全設備、購置圖書、光碟及教學使 +用設備等預算業已編竣,所列34,833千 +元如數減列。 +3.學生公費1,045,029千元,較上年度增列 +學生生活津貼等經費53,121千元。 +4.辦理招生考試工作經費12,000千元,與上 +年度同,全數以招生考試報名費收入支應 +。" +2009,3708219000,43244000,土地購置,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.3.8.1, +2009,3708219800,49200000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,民政支出,7.3.9,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2009,3708410100,536956000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費515,357千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費21,599千元,較上年 +度增列退休人員優惠存款利息差額補貼等 +經費1,023千元。" +2009,3708410200,551305000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教務行政及警察博物館工作維持經費7,41 +9千元,與上年度同。 +2.教學訓輔基本工作維持經費202,267千元 +,較上年度增列充實教學設備等經費56,1 +67千元。 +3.出國研究及出席國際會議經費320千元, +較上年度減列加強與國外大學、研究機構 +互訪及交流計畫等經費9千元。 +4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 +經費36,822千元,較上年度增列購置學生 +教學訓練用子彈等經費620千元。 +5.員警升(在)職教育訓練及生活管理經費 +20,785千元,較上年度減列警佐班及消佐 +班訓練教師鐘點費等3,440千元。 +6.學生公費269,692千元,較上年度減列學 +生生活津貼等經費8,796千元。 +7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費860 +千元,全數以鑑定費與學分費收入支應, +與上年度同。 +8.辦理招生考試工作經費13,140千元,全數 +以招生考試報名費收入支應,較上年度減 +列試務經費1,000千元。" +2009,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,7.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,3708510100,434267000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費404,560千元,較上年度增列 +職員5人之人事費等3,540千元。 +2.基本行政工作維持費29,707千元,較上年 +度減列辦公廳舍水電費等279千元。" +2009,3708511000,1389948000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.消防管理業務經費39,324千元,較上年度 +減列汰換辦公應勤設備費1,085千元,增 +列通訊費等2,119千元,計淨增1,034千元 +。 +2.加強災害管理工作經費13,757千元,較上 +年度減列辦理編印災害防救法規及製作各 +類災害防救宣導等經費516千元。 +3.加強火災預防工作經費36,450千元,較上 +年度減列補助直轄市及縣(市)政府辦理定 +期檢查集合住宅設置消防安全設備經費8, +000千元、印製防燄標示經費4,500千元, +增列充實教學訓練用水系統滅火設備等經 +費12,000千元、聘請專家學者進行專案規 +劃及分析等經費518千元,計淨增18千元 +。 +4.加強危險物品管理工作經費88,833千元, +較上年度減列一般爆竹煙火認可登錄管理 +、標示及核發等經費3,260千元,增列辦 +理印製定期檢驗鋼瓶合格標示及液化石油 +氣定期檢驗、登錄管理等經費2,960千元 +、一般爆竹煙火新出廠認可、檢驗及合格 +標示申請核發等經費12,823千元,計淨增 +12,523千元。 +5.加強災害搶救工作經費68,439千元,較上 +年度淨減296,359千元,包括: +(1)辦理各類化學災害搶救訓練、示範演 +習及充實搶救裝備器材等經費7,314千 +元,較上年度減列2,486千元。 +(2)新增提升消防單位化學災害搶救能力 +計畫,總經費374,500千元,分4年辦理 +,本年度編列第1年經費61,125千元。 +(3)上年度赴蒙古輔導火災搶救機制與技 +術出國計畫及充實消防車輛計畫等預算 +業已編竣,所列354,998千元如數減列 +。 +6.加強緊急救護工作經費45,222千元,較上 +年度減列購置緊急救護應勤裝備器材等經 +費1,000千元、辦理各級救護訓練及研討 +會等經費663千元,合共減列1,663千元。 +7.加強火災調查工作經費9,035千元,較上 +年度減列辦理火災調查所需耗材等經費60 +0千元、印製火災案例分析資料及宣導海 +報等經費477千元,合共減列1,077千元。 +8.加強教育訓練工作經費35,989千元,較上 +年度減列辦理各項消防專業在職教育訓練 +水電費10千元,增列派員赴加拿大參加第 +13屆警察消防運動會等經費713千元,計 +淨增703千元。 +9.加強民力運用工作經費247,242千元,較 +上年度淨減100,421千元,包括: +(1)充實民間救難團體及救難志願組織裝 +備器材計畫,總經費586,714千元,分4 +年辦理,除97年度已編列145,860千元 +外,本年度續編第2年經費25,439千元 +,較上年度減列120,421千元。 +(2)辦理民間災害防救志願組織編訓業務 +等經費70,560千元,較上年度增列消防 +救難志工團隊所需訓練、觀摩競技及特 +殊裝備器材等經費20,000千元。 +(3)充實義勇消防組織裝備器材計畫,總 +經費662,486千元,分4年辦理,除95至 +97年度已編列511,243千元外,本年度 +續編最後1年經費151,243千元,與上年 +度同。 +10.加強救災救護指揮工作經費14,275千元 +,較上年度增列國際海事衛星、衛星行動 +電話通話及衛星轉頻器租用費等2,043千 +元、電腦耗材及多頻道紀錄錄音帶等經費 +632千元,合共增列2,675千元。 +11.加強特種搜救工作經費74,845千元,較 +上年度減列購置各類災害搶救裝備器材經 +費26,925千元,增列購置消防雲梯車1輛 +經費21,000千元、租用北部分隊勤務辦公 +廳舍租金及電腦耗材等經費417千元,計 +淨減5,508千元。 +12.加強消防訓練中心工作經費187,774千元 +,較上年度淨減112,226千元,包括: +(1)建置消防署訓練中心新建工程計畫, +總經費2,365,602千元,分8年辦理,除 +92至97年度已編列2,058,756千元外, +本年度續編第7年經費169,496千元,較 +上年度減列130,504千元。 +(2)新增消防署訓練中心先期營運等相關 +經費18,278千元。 +13.加強災害防救工作經費522,343千元,較 +上年度淨增246,457千元,包括: +(1)辦理災害防救管考協調、整備及督導 +各級政府執行災害防救業務等經費178, +029千元,較上年度增列國家災害防救 +兵棋演習計畫及防救災資通訊系統維護 +暨營運等經費71,740千元。 +(2)新增中央災害應變中心中部備援建置 +計畫,總經費452,835千元,分3年辦理 +,本年度編列第1年經費12,103千元。 +(3)新增中央災害應變中心南部正式備援 +合建共構計畫,總經費537,054千元, +分3年辦理,本年度編列第1年經費234, +659千元。 +(4)新增災害防救深耕計畫,總經費400,5 +00千元,分5年辦理,本年度編列第1年 +經費40,147千元。 +(5)新增補助屏東縣建置南部近期備援中 +心建置計畫57,405千元。 +(6)上年度辦理119進線汰換暨行動電話報 +案定位系統及災害預警通報管理服務計 +畫等預算業已編竣,所列169,597千元 +如數減列。 +14.加強國家搜救指揮中心工作經費6,420千 +元,較上年度減列辦理國際搜救年會及資 +訊系統整合等經費353千元。" +2009,3708512000,242068000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基隆港務消防業務62,261千元,較上年度 +增列員工薪俸晉級差額等經費2,786千元 +。 +2.台中港務消防業務48,741千元,較上年度 +增列員工薪俸晉級差額及工友退休金等1, +349千元、退休人員三節慰問金18千元, +合共增列1,367千元。 +3.高雄港務消防業務110,647千元,較上年 +度增列員工薪俸晉級差額及未經銓敘退休 +人員優惠存款利息差額補貼暨退休金等1, +727千元。 +4.花蓮港務消防業務20,419千元,與上年度 +同。" +2009,3708519000,3700000,交通及運輸設備,內政部主管,消防署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.5.4.1, +2009,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,3708550100,193584000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費181,746千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費11,838千元,較上年 +度減列辦公室租金、印刷及電腦伺服器等 +經費966千元。" +2009,3708551000,3900446000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.徵兵處理經費258,775千元,較上年度減 +列辦理役男徵兵檢查業務經費160千元。 +2.役政人員培訓計畫經費1,140千元,較上 +年度減列辦理役政人員及替代役役男訓練 +檢討會經費60千元。 +3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 +救助經費455,190千元,較上年度減列常 +備役役男暨其家屬生活扶慰助及軍人公墓 +管理維護、整修建工程等經費25,953千元 +。 +4.兵役宣導工作經費3,829千元,較上年度 +減列辦理兵役文宣及印製宣導手冊等經費 +202千元。 +5.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 +演習經費684千元,較上年度減列督導直 +轄市及縣市政府辦理替代役備役資料總清 +查經費36千元。 +6.辦理替代役工作經費3,180,828千元,較 +上年度減列替代役役男軍事基礎訓練及補 +助研發替代役基金辦理研發替代役員額審 +查核配、訓練、資訊管理維運計畫等經費 +115,493千元,增列替代役役男暨其家屬 +生活扶慰助等經費23,252千元,計淨減92 +,241千元。" +2009,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,3708580100,2846855000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,822,466千元,較上年度增 +列職員30人、約聘16人及約僱240人之人 +事費、全民健保保險費及退休離職儲金等 +經費142,262千元。 +2.基本行政工作維持費24,389千元,較上年 +度增列辦公設備等經費4,692千元。" +2009,3708581100,1001490000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.貫徹執行入出國及移民政策經費178,286 +千元,較上年度減列水電、文具用品、辦 +公廳舍租金等經費36,271千元,增列辦公 +大樓委外保全、替代役相關作業及廳舍整 +修等經費8,822千元,計淨減27,449千元 +。 +2.執行移出輔導及國際事務工作經費52,367 +千元,較上年度減列海外駐點作業費、就 +地僱用人員經費及邀請各國外賓參訪接待 +等經費3,552千元。 +3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 +費221,516千元,較上年度減列電腦維護 +費、耗材及軟硬體設備建置等經費42,085 +千元。 +4.執行移民輔導居留收容管理經費507,309 +千元,較上年度淨減23,817千元,包括: +(1)違反入出國及移民相關法規者收容、 +遣返業務等經費67,204千元,較上年度 +減列委辦費及給養費等9,655千元。 +(2)辦理移民政策、移民輔導、移民機構 +管理及定居、居留業務等經費342,527 +千元,較上年度減列教育訓練及宣導費 +等15,330千元。 +(3)防制人口販運執行計畫,總經費364,2 +36千元,分3年辦理,除97年度已編列9 +6,410千元外,本年度續編第2年經費97 +,578千元,較上年度增列1,168千元。 +5.違反入出國及移民相關法規之調查處理經 +費16,374千元,較上年度減列臨時收容對 +象所需伙食費等2,287千元,增列武器射 +擊教育訓練等經費1,800千元,計淨減487 +千元。 +6.執行國境管理及查驗許可經費14,717千元 +,較上年度減列證照查驗業務等經費1,22 +2千元。 +7.加強入出國及移民服務經費10,921千元, +較上年度減列服務站收件、登錄、製證及 +發證作業勞力外包等經費5,771千元。" +2009,3708589000,0,營建工程,內政部主管,入出國及移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, +2009,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,5208610100,85328000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費78,454千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費6, +132千元。 +2.基本行政工作維持費6,874千元,較上年 +度減列車輛及辦公器具養護費等經費102 +千元。" +2009,5208615500,485412000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃經費25,798千元,較上年度增列 +整合住宅補貼資源實施方案等經費7,808 +千元。 +2.安全防災經費46,395千元,較上年度增列 +都市及建築防災科技發展中程綱要計畫等 +經費304千元。 +3.工程技術經費177,211千元,較上年度減 +列無線射頻辨識(RFID)於建築產業之應 +用計畫及風雨風洞實驗室試驗服務計畫等 +經費4,586千元,增列建築產業技術發展 +中程綱要計畫、智慧化居住空間產業發展 +計畫及材料實驗中心試驗服務計畫等經費 +9,570千元,計淨增4,984千元。 +4.環境控制經費236,008千元,較上年度減 +列綠建築與永續環境科技綱要計畫336千 +元,增列生態城市綠建築推動方案、性能 +實驗中心試驗服務計畫等經費714千元, +計淨增378千元。" +2009,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,3708650100,397021000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費359,111千元,與上年度同。 +2.基本工作維持費37,910千元,較上年度減 +列水電、物品及一般事務費等3,334千元 +,增列汰換總隊部及各勤務隊電腦暨其週 +邊設備費1,000千元、退休人員三節慰問 +金48千元,計淨減2,286千元。" +2009,3708651000,567568000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航務、機務及飛安經費549,518千元,較 +上年度減列空勤機組員緊急發報機及救生 +禦寒裝備等經費24,460千元,增列航空用 +油及直升機暨救災救護裝備器材維修等經 +費34,292千元,計淨增9,832千元。 +2.勤務指揮工作經費18,050千元,較上年度 +減列勤務大隊暨所屬各隊電話交換機異地 +聯網設備及救災指揮車4輛等經費9,930千 +元,增列總隊部資、通訊安全監控系統保 +固維修等經費3,413千元,計淨減6,517千 +元。" +2009,3708659000,44801000,交通及運輸設備,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, +2009,6308710100,59210000,無細項,內政部主管,兒童局,一般行政,福利服務支出,7.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費44,771千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休退職給付等經費1, +996千元。 +2.基本行政工作維持費14,439千元,較上年 +度增列購置主機伺服器、路由器等硬體及 +系統資料庫軟體等經費3,039千元。" +2009,6308716500,6093274000,無細項,內政部主管,兒童局,兒童及少年福利業務,福利服務支出,7.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理兒童及少年綜合規劃業務經費16,608 +千元,較上年度增列辦理兒少人權活動等 +經費284千元。 +2.辦理兒童及少年福利服務業務經費2,012, +456千元,較上年度減列弱勢家庭兒童及 +少年緊急生活扶助計畫經費3,000千元、 +推展兒童及少年生活照顧與安置輔導服務 +等經費37,506千元,增列兒童及少年醫療 +補助經費165,000千元,計淨增124,494千 +元。 +3.辦理兒童及少年保護重建業務經費169,96 +4千元,較上年度減列辦理兒童少年保護 +調查、訓練等經費3,122千元,增列增聘 +兒少保護專責社工人力經費720千元及高 +風險家庭篩檢關懷輔導、研習訓練與處遇 +服務經費6,000千元,計淨增3,598千元。 +4.辦理兒童托育服務業務經費3,777,130千 +元,較上年度減列社區保母支持系統、弱 +勢家庭脫困托嬰托教服務補助等經費64,5 +98千元,增列扶持5歲幼兒教育計畫、發 +放幼兒教育券等經費860,339千元及保母 +托育管理與托育費用補助經費26,661千元 +,計淨增822,402千元。 +5.辦理少年防制輔導業務經費117,116千元 +,較上年度增列辦理性教育、愛滋病防治 +及網路安全等經費7,563千元。" +2009,6308719800,270000,無細項,內政部主管,兒童局,第一預備金,福利服務支出,7.10.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,3911010100,7625514000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費7,346,907千元,較上年度增 +列職員薪俸晉級差額等人事費43,201千元 +。 +2.基本行政工作維持費149,704千元,較上 +年度增列雜項設備費及臨時人員酬金等8, +805千元。 +3.檔案及資訊處理120,892��元,較上年度 +增列資訊服務費及資訊軟硬體購置等經費 +46,159千元。 +4.亞東關係協會事務管理4,479千元,較上 +年度增列一般事務費187千元。 +5.北美事務協調委員會事務管理3,532千元 +,與上年度同。" +2009,3911011000,153052000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,8.1.2.1, +2009,3911011300,3169888000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,854, +294千元,較上年度減列臨時人員酬金等3 +3,822千元、增列其他業務租金及雜項設 +備等經費144,780千元,計淨增110,958千 +元。 +2.駐外經濟單位基本行政工作維持費96,810 +千元,與上年度同。 +3.駐外文化單位基本行政工作維持費31,166 +千元,較上年度增列通訊費等14千元。 +4.駐外新聞單位基本行政工作維持費104,29 +7千元,較上年度減列臨時人員酬金及一 +般事務費等25,029千元。 +5.駐外觀光單位基本行政工作維持費27,429 +千元,較上年度減列水電費及其他業務租 +金等2,861千元。 +6.駐外僑務單位基本行政工作維持費18,472 +千元,較上年度增列一般事務費等1,547 +千元。 +7.駐外科技單位基本行政工作維持費27,730 +千元,較上年度增列物品及一般事務費等 +3,089千元。 +8.駐外文化中心基本行政工作維持費2,238 +千元,較上年度增列國外旅費884千元。 +9.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維持 +費2,945千元,與上年度同。 +10.駐外原子能科學發展業務基本行政工作 +維持費2,247千元,較上年度增列國外旅 +費等1,840千元。 +11.新增駐外金融單位基本行政工作維持費2 +,260千元。" +2009,3911011400,1548368000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.參與國際組織活動487,534千元,較上年 +度增列參與各項國際組織計畫等經費113, +072千元。 +2.協助各種國際交流930,361千元,較上年 +度增列各項交流活動等經費104,093千元 +。 +3.出國訪問130,473千元,較上年度減列11, +983千元。" +2009,3911011500,13075007000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外技術服務1,298,362千元,較上年度 +減列非洲等地區駐外技術團經費79,652千 +元。 +2.加強雙邊及多邊合作11,776,645千元,較 +上年度增列參與各項雙邊及多邊合作計畫 +等經費2,007,964千元。" +2009,3911016100,304174000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,8.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對國際之關懷救助及重建299,246千元, +較上年度增列災難救助及重建等經費50,7 +01千元。 +2.旅外國人急難救助4,928千元,較上年度 +減列480千元。" +2009,3911019000,148000000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.7.1, +2009,3911019800,31527000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2009,391101A000,3851949000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.9, +2009,3911100100,190304000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費156,764千元,較上年度減列 +人事費5,000千元。 +2.基本行政工作維持費33,540千元,較上年 +度減列一般事務費等1,111千元,增列分 +攤聯合辦公大樓中央冰水主機工程款3,40 +0千元,計淨增2,289千元。" +2009,3911101000,721271000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費37,437千元,較上年 +度減列資訊相關系統設備維護費及汰換簽 +證系統主機設備等經費18,192千元,增列 +簽證主機系統應用軟體提昇等經費14,089 +千元,計淨減4,103千元。 +2.印刷及製作護照643,828千元,較上年度 +減列一體成型薄型膠膜護照印製等經費14 +3,907千元,增列晶片護照印製費及晶片 +護照設備等經費246,003千元,計淨增102 +,096千元。 +3.印製申請證照表件及須知17,784千元,較 +上年度增列簽證防偽貼紙及文件證明專用 +貼紙等經費2,832千元。 +4.加強領務服務工作8,494千元,較上年度 +減列國外差旅費等1,002千元。 +5.領務電信傳遞8,528千元,較上年度減列 +領務資訊通訊費等480千元。 +6.領務分支機構工作維持費5,200千元,較 +上年度增列業務費2,000千元。" +2009,3911109000,4880000,其他設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, +2009,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3911201000,49892000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交領事人員講習所,外交領事人員講習,外交支出,8.3.1.1, +2009,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交領事人員講習所,第一預備金,外交支出,8.3.2,仍照上年度預算數編列。 +2009,4614010100,739796000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費243,371千元,較上年度增列 +進用文職人員所需人事費等14,226千元。 +2.基本行政工作維持費158,781千元,較上 +年度增列博愛接管搬遷專案、國家政情指 +揮中心及行政作業等經費24,421千元。 +3.戰略規劃及國防評估作業費66,666千元, +較上年度減列按日按件計資酬金、國外旅 +費及行政作業等經費32,469千元。 +4.國防資源管理作業費72,398千元,較上年 +度減列加班值班及行政作業等經費5,173 +千元。 +5.法務、訴願及督察作業費34,312千元,較 +上年度減列其他業務租金、國內旅費及行 +政作業等經費5,982千元。 +6.後備動員作業費30,684千元,較上年度增 +列委辦費及行政作業等經費2,020千元。 +7.政務綜合作業費133,584千元,較上年度 +減列教育訓練費、按日按件計資酬金及行 +政作業等經費9,123千元。" +2009,4614020100,3822626000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部700,754千元。 +(2)海軍司令部380,588千元。 +(3)空軍司令部444,220千元。 +(4)聯合後勤司令部251,677千元。 +(5)後備司令部332,220千元。 +(6)憲兵司令部121,721千元。 +(7)總政治作戰局328,829千元。 +(8)軍備局149,332千元。 +(9)主計局62,660千元。 +(10)軍醫局303,699千元。 +(11)國防大學21,716千元。 +(12)中正國防幹部預備學校4,594千元。 +(13)軍政幕僚及聯參單位440,548千元。 +(14)參謀本部144,924千元。 +(15)飛彈指揮部5,950千元。 +(16)軍事情報局24,727千元。 +(17)電訊發展室42,351千元。 +(18)資電作戰指揮部24,973千元。 +(19)軍法審檢及監獄單位37,143千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)人事行政經費275,771千元,較上年度 +增列老歷資料數位化等經費46,472千元 +。 +(2)情報及測量作業經費181,688千元,較 +上年度減列保防業務相關等經費4,529 +千元。 +(3)軍法及法制作業經費76,871千元,較 +上年度減列冤獄賠償等經費175,000千 +元。 +(4)採購及外購軍品作業費231,448千元, +較上年度增列軍品採購作業等經費6,03 +0千元。 +(5)史政作業經費12,031千元,較上年度 +增列史籍編纂等經費3,311千元。 +(6)計畫管理作業經費17,239千元,與上 +年度同。 +(7)效益評估作業經費1,912千元,與上年 +度同。 +(8)官兵權益保障作業經費7,206千元,與 +上年度同。 +(9)研考作業經費1,762千元,較上年度減 +列監察作業等經費10,194千元。 +(10)主計作業經費65,919千元,較上年度 +增列辦理財務管理會議等經費2,201千 +元。 +(11)行政事務經費1,568,440千元,較上 +年度減列單位組織調整等經費61,116千 +元。 +(12)其他作業經費105,748千元,與上年 +度同。 +(13)國會連絡作業經費4,781千元,較上 +年度增列國會協調經費960千元。 +(14)案管作業經費35,919千元,與上年度 +同。 +(15)戰技術督察作業經費62,679千元,與 +上年度同。 +(16)政戰綜合作業經費694,683千元,較 +上年度減列心戰裝備等經費110,987千 +元。 +(17)軍事醫療作業經費330,701千元,較 +上年度增列軍人體檢與醫療藥品、衛材 +等經費107,301千元。 +(18)軍眷服務經費147,828千元,較上年 +度減列軍眷服務活動土地租金等4,427 +千元。" +2009,4614020200,517356000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政管理經費358,353千元,較上年度減 +列裝備維護、設備及投資等經費16,509千 +元。 +2.情報教育訓練經費38,103千元,較上年度 +增列教育訓練等經費6,658千元。 +3.情報建築及設備經費120,900千元,較上 +年度增列情報及特勤相關設備等經費79,5 +00千元。" +2009,4614021200,6970789000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部1,105,796千元。 +(2)海軍司令部478,902千元。 +(3)空軍司令部2,570,418千元。 +(4)聯合後勤司令部114,563千元。 +(5)後備司令部1,053,621千元。 +(6)憲兵司令部141,509千元。 +(7)總政治作戰局16,787千元。 +(8)軍備局30,801千元。 +(9)主計局2,343千元。 +(10)軍醫局65,759千元。 +(11)國防大學272,763千元。 +(12)中正國防幹部預備學校48,195千元。 +(13)軍政幕僚及聯參單位969,156千元。 +(14)參謀本部57,273千元。 +(15)飛彈指揮部18,084千元。 +(16)軍事情報局11,131千元。 +(17)電訊發展室5,175千元。 +(18)資電作戰指揮部7,158千元。 +(19)軍法審檢及監獄單位1,355千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)軍事書籍編印作業經費35,779千元, +較上年度減列國防雜誌發行等經費6,61 +1千元。 +(2)教育行政作業經費1,414,630千元,較 +上年度增列各項教育訓練等經費191,44 +1千元。 +(3)動員整備作業經費1,335,879千元,較 +上年度增列後備軍人教育召集等經費15 +6,707千元。 +(4)國軍準則發展作業經費76,555千元, +較上年度增列準則資料審查、校稿等經 +費6,200千元。 +(5)部隊特別補助作業經費417,175千元, +較上年度減列單位組織調整等經費10,0 +68千元。 +(6)作戰與訓練綜合作業經費3,690,771千 +元,較上年度減列F-16戰機訓練等經費 +88,429千元。" +2009,4614021400,70833843000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部6,435,664千元。 +(2)海軍司令部13,337,533千元。 +(3)空軍司令部28,664,031千元。 +(4)聯合後勤司令部19,676,997千元。 +(5)後備司令部445,366千元。 +(6)憲兵司令部232,272千元。 +(7)總政治作戰局75,124千元。 +(8)軍備局339,644千元。 +(9)主計局35,418千元。 +(10)軍醫局325,507千元。 +(11)國防大學130,092千元。 +(12)中正國防幹部預備學校26,249千元。 +(13)軍政幕僚及聯參單位391,291千元。 +(14)參謀本部116,073千元。 +(15)飛彈指揮部51,724千元。 +(16)軍事情報局66,259千元。 +(17)電訊發展室81,307千元。 +(18)資電作戰指揮部362,157千元。 +(19)軍法審檢及監獄單位41,135千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)裝備零附件購製經費18,964,400千元 +,較上年度增列各項武器裝備之零附件 +購製經費6,918,934千元。 +(2)補給品及服裝購製經費2,057,675千元 +,較上年度增列老舊伙房廚具設施改善 +等經費159,808千元。 +(3)油料採購經費10,002,329千元,較上 +年度增列購置各類油品經費563,228千 +元。 +(4)庫儲補給與管理作業經費1,071,551千 +元,較上年度減列彈庫整建等經費533, +341千元。 +(5)軍事單位裝備保修經費18,552,611千 +元,較上年度增列軍品裝備保養及委商 +維護經費4,013,922千元。 +(6)一般彈藥購製與維護經費11,864,968 +千元,較上年度增列各式彈藥購製等經 +費4,721,637千元。 +(7)運輸作業經費782,261千元,較上年度 +增列戰演訓人員及軍品運輸等經費22,6 +39千元。 +(8)後勤綜合勤務經費1,335,146千元,較 +上年度增列基層單位採購零星料件與物 +品及各型裝備中文技令譯審、校對作業 +等經費77,447千元。 +(9)設施修繕維護與管理經費1,798,804千 +元,較上年度減列官兵生活設施等修繕 +維護經費36,557千元。 +(10)營產管理經費133,905千元,較上年 +度減列委辦經費460千元。 +(11)水電供應經費2,516,856千元,較上 +年度減列水電費183,144千元。 +(12)一般作戰設施經費637,287千元,較 +上年度增列機堡、戰車掩體等作戰設施 +整建經費8,288千元。 +(13)通信電子與資訊管理經費1,055,431 +千元,較上年度增列通資電裝備維護經 +費46,564千元。 +(14)電腦兵棋作業經費60,619千元,較上 +年度減列兵棋軟體性能暨強化各地區兵 +棋教室環境等經費8,446千元。" +2009,4614021500,29961664000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部14,932,971千元。 +(2)海軍司令部7,045,925千元。 +(3)空軍司令部5,038,384千元。 +(4)聯合後勤司令部1,669,727千元。 +(5)後備司令部597,239千元。 +(6)憲兵司令部369,656千元。 +(7)總政治作戰局36,750千元。 +(8)軍備局46千元。 +(9)軍醫局143,976千元。 +(10)國防大學355千元。 +(11)中正國防幹部預備學校63千元。 +(12)參謀本部12,334千元。 +(13)飛彈指揮部18,799千元。 +(14)軍事情報局19,522千元。 +(15)電訊發展室1,417千元。 +(16)資電作戰指揮部74,500千元。 +2.本年度預算數之內容如下: +(1)一般武器及戰備支援裝備購製經費27, +639,766千元,包括: +<1>陸軍司令部5.56公厘T91戰鬥步槍籌 +補計畫,總經費1,537,392千元,93- +98年執行,以前年度已編列1,353,52 +2千元,本年度編列183,870千元。 +<2>陸軍司令部工兵機械計畫,總經費4 +74,568千元,96-98年執行,以前年 +度已編列378,698千元,本年度編列8 +5,870千元。 +<3>陸軍司令部成功艇計畫,總經費422 +,512千元,98-100年執行,本年度編 +列123,386千元。 +<4>陸軍司令部固定橋計畫,總經費276 +,045千元,97-98年執行,以前年度 +已編列118,699千元,本年度編列157 +,346千元。 +<5>陸軍司令部金、馬防區計畫性雷區 +排除計畫,總經費434,005千元,96- +98年執行,以前年度已編列274,698 +千元,本年度編列159,307千元。 +<6>陸軍司令部飛機棚廠環控系統計畫 +經費45,243千元。 +<7>陸軍司令部個人成套防護裝備續購 +計畫經費291,633千元。 +<8>陸軍司令部核生化效期軍品整備計 +畫,總經費21,334千元,98-102年執 +行,本年度編列4,265千元。 +<9>陸軍司令部核生化偵檢車計畫 ,總 +經費442,168千元,97-99年執行,以 +前年度已編列93,906千元,本年度編 +列174,131千元。 +<10>陸軍司令部桅頂偵搜儀(MMS)系統 +整備計畫,總經費813,376千元,97- +101年執行,以前年度已編列41,661 +千元,本年度編列105,158千元。 +<11>陸軍司令部特戰裝備計畫,總經費 +960,141千元,97-98年執行,以前年 +度已編列583,202千元,本年度編列3 +76,939千元。 +<12>陸軍司令部高性能快艇計畫,總經 +費756,438千元,96-99年執行,以前 +年度已編列95,545千元,本年度編列 +287,064千元。 +<13>陸軍司令部動力飛行傘及附屬裝備 +經費6,000千元。 +<14>陸軍司令部連發縱火槍模擬訓練系 +統計畫經費32,240千元。 +<15>陸軍司令部無人飛行載具(UAV) +系統計畫,總經費3,028,160千元,9 +5-98年執行,以前年度已編列2,316, +632千元,本年度編列711,528千元。 +<16>陸軍司令部新型多管火箭計畫,總 +經費14,451,050千元,91-101年執行 +,以前年度已編列6,304,814千元, +本年度編列2,798,118千元。 +<17>陸軍司令部新型通用直昇機計畫, +總經費71,138,697千元,97-105年執 +行,以前年度已編列6,670,293千元 +,本年度編列8,084,743千元。 +<18>陸軍司令部裝步戰鬥車計畫,總經 +費56,920,143千元,95-103年執行, +以前年度已編列6,646,774千元,本 +年度編列77,000千元。 +<19>陸軍司令部輕、中型戰術輪車計畫 +,總經費10,585,111千元,93-99年 +執行,以前年度已編列6,332,572千 +元,本年度編列340,890千元。 +<20>陸軍司令部戰甲砲車延壽計畫,總 +經費9,637,409千元,91-104年執行 +,以前年度已編列4,470,233千元, +本年度編列317,500千元。 +<21>海軍司令部光華六號計畫,總經費 +16,636,267千元,94-101年執行,以 +前年度已編列3,807,045千元,本年 +度編列3,541,734千元。 +<22>海軍司令部1610級登陸艇計畫,總 +經費856,424千元,98-101年執行, +本年度編列89,612千元。 +<23>海軍司令部2500加侖油罐車經費49 +,500千元。 +<24>海軍司令部5.56公厘T91戰鬥步槍 +籌補計畫,總經費176,625千元,97- +98年執行,以前年度已編列134,642 +千元,本年度編列41,983千元。 +<25>海軍司令部7.62公厘狙擊槍籌補計 +畫,總經費120,037千元,98-99年執 +行,本年度編列89,882千元。 +<26>海軍司令部水下滲透防水裝備經費 +43,500千元。 +<27>海軍司令部各式靶機具採購計畫, +總經費375,952千元,97-101年執行 +,以前年度已編列309,512千元,本 +年度編列16,610千元。 +<28>海軍司令部步兵營個人戰鬥裝備更 +新經費180,958千元。 +<29>海軍司令部核生化通用裝備計畫, +總經費7,746千元,98-102年執行, +本年度編列1,549千元。 +<30>海軍司令部特種作業(潛水裝備)車 +計畫經費3,560千元。 +<31>海軍司令部神鷹教練儀效能更新搬 +遷計畫,總經費383,725千元,98-10 +0年執行,本年度編列95,931千元。 +<32>海軍司令部移動式吊車計畫,總經 +費92,700千元,98-99年執行,本年 +度編列1,000千元。 +<33>海軍司令部雄風三型飛彈系統計畫 +,總經費11,887,688千元,96-102年 +執行,以前年度已編列4,289,043千 +元,本年度編列2,266,109千元。 +<34>海軍司令部剽悍專案,總經費93,7 +08千元,97-99年執行,以前年度已 +編列51,116千元,本年度編列32,107 +千元。 +<35>海軍司令部雷達站增設風向風速計 +經費20,000千元。 +<36>海軍司令部輕、中型戰術輪車計畫 +,總經費996,073千元,94-98年執行 +,以前年度已編列581,968千元,本 +年度編列414,105千元。 +<37>海軍司令部艦用衛星定位儀經費16 +,170千元。 +<38>海軍司令部體能健身訓練設施,總 +經費38,888千元,97-98年執行,以 +前年度已編列14,887千元,本年度編 +列24,001千元。 +<39>空軍司令部安宇四號計畫,總經費 +39,911千元,90-100年執行,以前年 +度已編列24,760千元,本年度編列15 +,151千元。 +<40>空軍司令部三五快砲系統精進計畫 +,總經費3,125,060千元,98-101年 +執行,本年度編列874,999千元。 +<41>空軍司令部佳山、石子山洞庫戰備 +濾毒層能量籌建計畫,總經費462,37 +1千元,96-99年執行,以前年度已編 +列355,282千元,本年度編列87,563 +千元。 +<42>空軍司令部空軍經國號戰機性能提 +昇計畫,總經費16,833,402千元,98 +-101年執行,本年度編列1,076,800 +千元。 +<43>空軍司令部救護機採購計畫,總經 +費3,592,660千元,97-100年執行, +以前年度已編列96,603千元,本年度 +編列530,174千元。 +<44>空軍司令部靶機系統籌建計畫,總 +經費921,690千元,98-99年執行,本 +年度編列278,250千元。 +<45>空軍司令部嘉義基地興建半地下化 +彈庫計畫,總經費124,574千元,97- +99年執行,以前年度已編列4,787千 +元,本年度編列53,662千元。 +<46>空軍司令部慣性導航儀換裝雷射陀 +螺儀計畫,總經費612,096千元,97- +99年執行,以前年度已編列183,580 +千元,本年度編列1,269千元。 +<47>空軍司令部輕、中型戰術輪車計畫 +,總經費2,756,741千元,94-98年執 +行,以前年度已編列1,678,471千元 +,本年度編列1,078,270千元。 +<48>聯合後勤司令部指揮管制中心核生 +化防護系統建置計畫,總經費33,229 +千元,97-98年執行,以前年度已編 +列12,989千元,本年度編列20,240千 +元。 +<49>聯合後勤司令部基地聯保廠機具更 +新計畫,總經費210,941千元,98-10 +0年執行,本年度編列81,769千元。 +<50>聯合後勤司令部輕、中型戰術輪車 +計畫,總經費2,458,249千元,96-98 +年執行,以前年度已編列1,032,256 +千元,本年度編列1,425,993千元。 +<51>聯合後勤司令部戰術機動蓆籌補經 +費39,980千元。 +<52>聯合後勤司令部鐵路運輸輸具籌購 +計畫,總經費414,826千元,93-99年 +執行,以前年度已編列295,310千元 +,本年度編列60,294千元。 +<53>後備司令部公文暨檔案管理資訊系 +統整合計畫,總經費45,000千元,98 +-99年執行,本年度編列25,000千元 +。 +<54>後備司令部甲、乙種後備旅105榴 +砲鋼棚新建經費49,807千元。 +<55>後備司令部後備部隊武器檢整封存 +計畫,總經費48,600千元,98-100年 +執行,本年度編列16,200千元。 +<56>後備司令部新訓單位生活設施改善 +計畫,總經費478,710千元,96-99年 +執行,以前年度已編列70,128千元, +本年度編列175,530千元。 +<57>後備司令部資訊機房消防及空調設 +施更新計畫,總經費35,360千元,98 +-99年執行,本年度編列20,408千元 +。 +<58>後備司令部輕、中型戰術輪車計畫 +,總經費1,123,450千元,96-99年執 +行,以前年度已編列597,309千元, +本年度編列47,319千元。 +<59>後備司令部戰備濾毒罐、防護包、 +神經毒劑解毒針籌補計畫,總經費19 +,070千元,97-101年執行,以前年度 +已編列3,814千元,本年度編列3,814 +千元。 +<60>憲兵司令部5.56公厘T91戰鬥步槍 +籌補計畫,總��費214,870千元,94- +99年執行,以前年度已編列149,435 +千元,本年度編列31,473千元。 +<61>憲兵司令部城鎮作戰武器裝備經費 +17,140千元。 +<62>憲兵司令部軍事偵察裝備計畫,總 +經費101,110千元,98-102年執行, +本年度編列19,225千元。 +<63>憲兵司令部通用化學裝備計畫,總 +經費28,802千元,96-100年執行,以 +前年度已編列13,870千元,本年度編 +列8,031千元。 +<64>憲兵司令部輕、中型戰術輪車計畫 +,總經費687,875千元,95-99年執行 +,以前年度已編列301,865千元,本 +年度編列266,304千元。 +<65>憲兵司令部衛戍區安全裝備計畫, +總經費49,200千元,97-101年執行, +以前年度已編列12,600千元,本年度 +編列10,100千元。 +<66>憲兵司令部憲兵隊防護裝備計畫, +總經費42,985千元,98-99年執行, +本年度編列800千元。 +<67>總政治作戰局偵防車汰換計畫,總 +經費21,533千元,94-98年執行,以 +前年度已編列16,253千元,本年度編 +列5,280千元。 +<68>總政治作戰局偵防器材汰換計畫, +總經費26,480千元,97-101年執行, +以前年度已編列6,700千元,本年度 +編列5,100千元。 +<69>飛彈指揮部輕、中型戰術輪車計畫 +,總經費37,452千元,98-99年執行 +,本年度編列18,797千元。 +<70>軍事情報局核生化防護裝備整備計 +畫,總經費4,010千元,97-100年執 +行,以前年度已編列2,966千元,本 +年度編列207千元。 +<71>軍事情報局偵防車汰換計畫,總經 +費29,231千元,96-100年執行,以前 +年度已編列15,256千元,本年度編列 +4,275千元。 +(2)政戰裝備經費93,013千元,包括: +<1>陸軍司令部政教視聽器材計畫,總 +經費198,203千元,97-101年執行, +以前年度已編列128,192千元,本年 +度編列5,754千元。 +<2>海軍司令部政教視聽器材計畫,總 +經費72,213千元,97-101年執行,以 +前年度已編列26,872千元,本年度編 +列17,316千元。 +<3>空軍司令部政教視聽器材計畫,總 +經費88,293千元,97-101年執行,以 +前年度已編列18,488千元,本年度編 +列17,734千元。 +<4>聯合後勤司令部政教視聽器材計畫 +,總經費17,140千元,98-101年執行 +,本年度編列3,300千元。 +<5>後備司令部政教視聽器材計畫,總 +經費33,340千元,97-101年執行,以 +前年度已編列7,022千元,本年度編 +列6,752千元。 +<6>憲兵司令部心戰喊話器計畫,總經 +費32,450千元,97-98年執行,以前 +年度已編列16,525千元,本年度編列 +15,925千元。 +<7>憲兵司令部政教視聽器材計畫,總 +經費22,274千元,97-101年執行,以 +前年度已編列8,232千元,本年度編 +列320千元。 +<8>總政治作戰局政教視聽器材計畫, +總經費49,820千元,97-101年執行, +以前年度已編列10,492千元,本年度 +編列10,012千元。 +<9>總政治作戰局機動喊話車及心戰作 +業車經費15,900千元。 +(3)採購及外購軍品作業經費138,076千元 +。 +(4)氣象暨測量製圖裝備經費173,832千元 +,包括: +<1>空軍司令部天氣監測暨整合系統計 +畫,總經費108,372千元,97-98年執 +行,以前年度已編列39,922千元,本 +年度編列68,450千元。 +<2>空軍司令部軍事氣象觀測系統更新 +計畫,總經費476,836千元,96-98年 +執行,以前年度已編列371,454千元 +,本年度編列105,382千元。 +(5)訓練模擬儀器經費1,650,974千元,包 +括: +<1>陸軍司令部輕兵器射擊訓練模擬器 +計畫,總經費421,863千元,98-100 +年執行,本年度編列120,132千元。 +<2>陸軍司令部戰車模擬器性能提昇暨 +系統連網整合計畫,總經費377,979 +千元,98-100年執行,本年度編列12 +4,579千元。 +<3>陸軍司令部戰場心理抗壓模擬系統 +計畫,總經費290,110千元,97-99年 +執行,以前年度已編列78,782千元, +本年度編列158,021千元。 +<4>陸軍司令部簡易型戰車射擊、駕駛 +訓練模擬器計畫,總經費209,880千 +元,98-99年執行,本年度編列99,80 +0千元。 +<5>海軍司令部劍龍教練儀系統更新暨 +聲納聽音教室整建計畫,總經費49,4 +47千元,98-99年執行,本年度編列2 +4,493千元。 +<6>空軍司令部F-16模擬機性能提昇計 +畫,總經費867,978千元,96-98年執 +行,以前年度已編列724,776千元, +本年度編列143,202千元。 +<7>空軍司令部M2000-5模擬機性能提昇 +暨連網計畫,總經費932,982千元,9 +8-100年執行,本年度編列309,809千 +元。 +<8>空軍司令部空戰即時演訓系統籌建 +計畫,總經費975,570千元,98-100 +年執行,本年度編列255,159千元。 +<9>空軍司令部飛航管制模擬訓練系統 +計畫,總經費347,400千元,98-100 +年執行,本年度編列65,767千元。 +<10>後備司令部T91步槍射擊訓練模擬 +系統建置計畫,總經費298,230千元 +,98-99年執行,本年度編列117,786 +千元。 +<11>後備司令部後備部隊模組化教學暨 +專長鑑測設施(備)建置計畫,總經費 +449,970千元,97-100年執行,以前 +年度已編列116,250千元,本年度編 +列134,020千元。 +<12>軍醫局高G人體離心機機電控制系 +統更新計畫,總經費238,990千元,9 +8-99年執行,本年度編列98,206千元 +。 +(6)一般通電裝備經費207,385千元,包括 +: +<1>陸軍司令部塔台航管通信系統計畫 +,總經費40,443千元,97-98年執行 +,以前年度已編列8,636千元,本年 +度編列31,807千元。 +<2>海軍司令部1610級登陸艇計畫,總 +經費5,600千元,98-101年執行,本 +年度編列5,600千元。 +<3>海軍司令部忠誠營區通資傳輸設施 +經費16,823千元。 +<4>海軍司令部剽悍專案,總經費11,01 +6千元,97-99年執行,以前年度已編 +列5,508千元,本年度編列5,508千元 +。 +<5>空軍司令部資訊整合服務系統計畫 +,總經費23,198千元,96-99年執行 +,以前年度已編列14,486千元,本年 +度編列8,712千元。 +<6>聯合後勤司令部通資機房設備暨設 +施提昇經費37,101千元。 +<7>參謀本部國軍通資電指管共通作業 +環境系統建置計畫,總經費48,944千 +元,98-102年執行,本年度編列12,3 +34千元。 +<8>軍事情報局廣播通信裝備汰換計畫 +,總經費48,271千元,97-98年執行 +,以前年度已編列33,271千元,本年 +度編列15,000千元。 +<9>資電作戰指揮部博新資通系統計畫 +,總經費486,741千元,96-99年執行 +,以前年度已編列198,839千元,本 +年度編列74,500千元。 +(7)各單位軍品研發經費13,618千元。 +(8)軍醫局醫學研究經費45,000千元。" +2009,4614021900,124943787000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部509,335千元。 +(2)海軍司令部1,879,660千元。 +(3)空軍司令部1,038,143千元。 +(4)聯合後勤司令部5,472,399千元。 +(5)後備司令部8,873,543千元。 +(6)憲兵司令部60,000千元。 +(7)總政治作戰局719千元。 +(8)軍備局120,978千元。 +(9)主計局106,534,490千元。 +(10)軍醫局2,933千元。 +(11)國防大學1,029千元。 +(12)中正國防幹部預備學校128千元。 +(13)參謀本部250,191千元。 +(14)飛彈指揮部1,540千元。 +(15)軍事情報局5,942千元。 +(16)電訊發展室167,205千元。 +(17)資電作戰指揮部5,852千元。 +(18)軍法審檢及監獄單位19,700千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)薪餉54,884,375千元,較上年度減列2 +,277,993千元。 +(2)各項加給50,122,903千元,較上年度 +增列2,422,910千元。 +(3)主副食與口糧經費5,468,610千元,較 +上年度增列192,308千元。 +(4)各類人員保險及作業經費8,870,983千 +元,較上年度增列105,444千元。 +(5)各類人員退撫儲金補助經費5,080,752 +千元,較上年度增列688,150千元。 +(6)新增駐外人員薪給516,164千元。" +2009,4614029000,1577666000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.7.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: +1.陸軍司令部1,783,503千元。 +2.海軍司令部1,098,486千元。 +3.空軍司令部1,300,401千元。 +4.聯合後勤司令部432,825千元。 +5.後備司令部1,600,920千元。 +6.憲兵司令部65,932千元。 +7.總政治作戰局8,513,000千元。 +8.軍備局1,303,661千元。 +9.主計局68,559千元。 +10.軍醫局1,181,618千元。 +11.國防大學150,246千元。 +12.中正國防幹部預備學校41,924千元。 +13.參謀本部72,093千元。 +14.軍事情報局148,120千元。 +15.電訊發展室29,435千元。 +16.資電作戰指揮部104,493千元。 +17.軍法審檢及監獄單位80,821千元。" +2009,4614029800,2000000000,無細項,國防部主管,��防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.8,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2009,461402B000,50468111000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.9, +2009,521402C000,7473745000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.10, +2009,7114022300,596310000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部132,508千元。 +(2)海軍司令部60,106千元。 +(3)空軍司令部189,962千元。 +(4)聯合後勤司令部82,024千元。 +(5)後備司令部22,696千元。 +(6)憲兵司令部7,044千元。 +(7)總政治作戰局1,812千元。 +(8)軍備局2,366千元。 +(9)主計局180千元。 +(10)軍醫局45,432千元。 +(11)國防大學23,598千元。 +(12)中正國防幹部預備學校2,522千元。 +(13)軍政幕僚及聯參單位15,309千元。 +(14)參謀本部353千元。 +(15)飛彈指揮部570千元。 +(16)軍事情報局1,599千元。 +(17)電訊發展室2,755千元。 +(18)資電作戰指揮部1,294千元。 +(19)軍法審檢及監獄單位4,180千元。 +2.本年度預算數596,310千元,係環境保護 +設施維護經費,較上年度減列東山訓場污 +染清除等經費92,206千元。" +2009,7614022100,1273000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.撫卹與撫慰金經費1,075,000千元,較上 +年度減列14,711千元。 +2.遺族援護經費198,000千元,較上年度減 +列2,000千元。" +2009,8914022200,1073000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.軍人子女教育補助經費205,000千元,較 +上年度減列10,000千元。 +2.軍眷實物代金經費11,000千元,與上年度 +同。 +3.軍眷水電補助經費172,000千元,較上年 +度增列2,000千元。 +4.軍眷生育、婚喪補助經費685,000千元, +較上年度減列36,000千元。" +2009,4017010100,451110000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費330,678千元,較上年度減列 +職員、駕駛及工友各1人之人事費1,770千 +元,增列員工薪俸晉級差額等4,134千元 +,計淨增2,364千元。 +2.基本行政工作維持費120,432千元,較上 +年度減列購置電腦設備耗材等經費899千 +元。" +2009,4017011400,2913000,無細項,財政部主管,財政部,關務行政規劃督導,財務支出,10.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.關稅政策687千元,較上年度減列研訂、 +規劃關稅政策所需業務聯繫等經費5千元 +。 +2.督導通關及查緝業務663千元,較上年度 +減列督導各關區通關、查緝業務所需業務 +聯繫及資料整理建檔等經費5千元。 +3.提升保稅功能及簡化退稅業務735千元, +較上年度減列辦理保稅業務所需業務聯繫 +等經費6千元。 +4.國際關務828千元,較上年度減列辦理業 +務宣導座談等經費105千元,增列辦理反 +傾銷案件所需顧問諮詢費及委任專業人士 +協助分析業者財務帳冊資料等經費121千 +元,計淨增16千元。" +2009,4017017400,3322000,無細項,財政部主管,財政部,投資事業股權移轉,財務支出,10.1.3,"新增出售臺灣土地開發公司及中央再保險公 +司國庫持股所需證券交易稅及手續費等如列 +數。" +2009,4017019800,3800000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,5917016000,173500000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.5,"本年度預算數173,500千元,係對亞洲開發 +銀行第10期亞洲開發基金捐助,總金額694, +000千元,分4年捐助,本年度編列第1年捐 +助款,較上年度增列5,189千元。" +2009,6117015500,17230000000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.6,"本年度預算數17,230,000千元,係撥補公教 +人員保險法修正後公教人員養老給付實現數 +,較上年度減列709,919千元。" +2009,4017100100,210156000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費189,864千元,較上年度減列 +職員10人、工友1人及駕駛1人之人事費8, +371千元,增列員工薪俸晉級差額等3,055 +千元,計淨減5,316千元。 +2.基本行政工作維持費20,292千元,較上年 +度減列國外旅費等511千元,增列資訊硬 +體設備購置經費等3,113千元,計淨增2,6 +02千元。" +2009,4017101000,388386000,無細項,財政部主管,國庫��,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國庫行政管理29,099千元,較上年度增列 +資訊服務經費等1,489千元。 +2.歲入預算作業4,391千元,較上年度減列 +諮詢服務費等4,864千元,增列徵求委託 +書經費2,372千元,計淨減2,492千元。 +3.國債管理作業6,373千元,較上年度減列 +通訊費、國內旅費等835千元。 +4.會核重大支出法案與地方財政業務1,562 +千元,與上年度同。 +5.菸酒管理作業59,505千元,較上年度減列 +倉庫租金、通訊費等2,214千元,增列酒 +品認證計畫等經費797千元,計淨減1,417 +千元。 +6.私劣菸品查緝作業177,660千元,較上年 +度增列倉庫租金、國內旅費及設備購置費 +等20,411千元。 +7.公益彩券回饋金運用計畫經費109,796千 +元,較上年度減列委辦費、一般事務費等 +14,317千元,增列補助辦理公益彩券形象 +建立宣導等計畫經費15,026千元,計淨增 +709千元。" +2009,4017109800,1000000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,8117104500,127961185000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.4,"本年度預算數127,961,185千元,係中央政 +府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 +款等利息費用,較上年度減列2,044,773千 +元。" +2009,8217104600,511386000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.5,"本年度預算數511,386千元,係辦理國債發 +行及還本付息所需經費,較上年度增列21,1 +80千元。" +2009,8617102000,10480000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.6,"本年度預算數10,480,000千元,係金融業營 +業稅收入移作金融重建基金財源後,依加值 +型及非加值型營業稅法第11條規定,撥補地 +方政府所短少之中央統籌分配稅款,較上年 +度減列20,000千元。" +2009,8617103000,0,無細項,財政部主管,國庫署,協助改善縣(市)財政結構,專案補助支出,10.2.7,"上年度協助改善縣(市)財政結構計畫預算業 +已編竣,所列20,000,000千元如數減列。" +2009,4017200100,429682000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費393,066千元,較上年度減列 +職員10人之人事費及其他給與等7,960千 +元。 +2.基本行政工作維持費36,616千元,較上年 +度減列中部辦公室辦公廳舍裝修費等1,19 +6千元,增列更新案件管制系統經費等5,0 +54千元,計淨增3,858千元。" +2009,4017201000,72566000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.革新稅制改善稅政經費30,363千元,較上 +年度減列辦理全國賦稅會報經費及國內、 +外旅費等1,785千元,增列推行賦稅改革 +經費等20,836千元,計淨增19,051千元。 +2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費4,656千 +元,較上年度減列國內旅費10千元,增列 +促進稅務人員交流等經費200千元,計淨 +增190千元。 +3.營業稅、菸酒稅稅務督導及貨物稅完稅價 +格評定經費1,144千元,較上年度減列國 +內旅費11千元。 +4.稅務稽核及稽徵業務經費3,121千元,較 +上年度減列國內旅費227千元。 +5.稅務行政管理經費13,537千元,較上年度 +減列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補貼 +及國內旅費等1,746千元。 +6.防治菸品稅捐逃漏經費19,745千元,較上 +年度增列查緝逃漏菸品稅捐作業經費2,27 +0千元。" +2009,4017205000,5021870000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數5,021,870千元,係依加值型 +及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 +收入總額提撥作為統一發票給獎及推行經費 +,較上年度增列437,530千元。" +2009,4017209000,80000,交通及運輸設備,財政部主管,賦稅署,一般建築及設備,財務支出,10.3.4.1, +2009,4017209800,735000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,8617202000,1198419000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府土地增值稅款短少補助,專案補助支出,10.3.6,"本年度預算數1,198,419千元,係土地增值 +稅稅率調降後,依據土地稅法第33條第2項 +規定,撥補直轄市及縣(市)政府97年度稅 +收之實質損失,較上年度增列1,188,419千 +元。" +2009,4017350100,5677517000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,476,696千元,較上年度減 +列駕駛10人、技工3��、工友18人之人事 +費13,640千元,核實減列人事費71,247千 +元,合共減列84,887千元。 +2.基本行政工作維持費200,821千元,較上 +年度減列車輛維護費、油料費及國外旅費 +等6,585千元,增列房屋建築修繕費、儀 +器設備養護費及海關建置機動式貨櫃檢查 +儀關員海外受訓等經費9,085千元,計淨 +增2,500千元。" +2009,4017350200,1303424000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,關稅業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.稽徵業務212,446千元,較上年度減列辦 +公室租金等4,572千元,增列購置化驗儀 +器設備費6,490千元,計淨增1,918千元。 +2.查緝業務855,825千元,較上年度減列巡 +緝艇主機大修及5年1次特檢費用21,660千 +元,增列建置機動式貨櫃檢查儀經費339, +000千元、緝毒犬培訓中心建置計畫經費1 +18,591千元、汰購檢驗旅客行李用X光檢 +查儀經費37,500千元、私貨銷毀處理費用 +20,447千元、貨櫃延滯費及倉庫租金等77 +,880千元,計淨增571,758千元。其中海 +關建置機動式貨櫃檢查儀計畫總經費619, +941千元,分年辦理,截至97年度已編列2 +80,941千元,本年度賡續編列339,000千 +元。另緝毒犬培訓中心建置計畫總經費29 +3,651千元,分6年辦理,截至97年度已編 +列27,997千元,本年度續編第3年經費118 +,942千元。 +3.關稅資料處理204,115千元,較上年度減 +列海運通關系統轉型作業軟硬體設備租金 +、資訊安全管理系統評鑑認證複審費用等 +19,759千元,增列空運通關暨關務行政轉 +型計畫經費及資訊設備購置費等27,052千 +元,計淨增7,293千元。 +4.海上助航業務31,038千元,較上年度增列 +雷達標竿維修配件及汰換電羅經、雷達等 +經費7,154千元。" +2009,4017359000,5344000,交通及運輸設備,財政部主管,關稅總局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, +2009,4017359800,12850000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,4017400100,827045000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費737,638千元,較上年度減列 +技工1人、工友2人及約僱人員6人之人事 +費4,930千元,核實減列人事費18,625千 +元,合共減列23,555千元。 +2.基本行政工作維持費89,407千元,較上年 +度減列辦公事務設備購置經費等6,952千 +元。" +2009,4017400200,1082742000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,國有財產業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國有財產接收保管經費70,141千元,較上 +年度減列未登記土地測量、複丈及勘(清) +查業務經費等9,240千元。 +2.國有財產管理及處分經費957,898千元, +較上年度減列恢復國有非公用土地原有風 +貌計畫經費等206,568千元,增列管理非 +公用房地經費等113,587千元,計淨減92, +981千元。其中恢復國有非公用土地原有 +風貌計畫總經費1,653,427千元,分4年辦 +理,97年度已編列372,751千元,本年度 +續編第2年經費220,000千元。 +3.國有財產改良利用經費7,953千元,較上 +年度增列都市計畫變更作業費用等2,173 +千元。 +4.國有財產電腦化業務經費46,750千元,較 +上年度減列電力及電腦機房維護費等2,98 +7千元。" +2009,4017409000,6247000,營建工程,財政部主管,國有財產局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, +2009,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,4017450100,2106834000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,924,891千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等11,315千元。 +2.基本行政工作維持費181,943千元,較上 +年度增列房屋建築養護費及汰購影印機設 +備經費等15,578千元。" +2009,4017450200,472802000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費19,394千元,與上年度同。 +2.直接稅案件審查及複核經費64,442千元, +較上年度增列印製網路申報審核專用書表 +等經費452千元。 +3.稅款徵收及處理經費109,232千元,較上 +年度減列寄送綜合所得稅核定通知書郵資 +等1,234千元。 +4.間接稅稽徵經費111,630千元,較上年度 +減列統一發票發售手續費等5,748千元, +增列證券交易稅代徵人獎金等21,894千元 +,計淨增16,146千元。 +5.法務案件處理經費17,758千元,較上年度 +增列行政訴訟之裁判費等676千元。 +6.電子處理及運用經費150,346千元,較上 +年度減列課稅資料外包登錄等經費2,883 +千元,增列自行稽徵營業稅後續維護委外 +服務費、電子表單簽核系統委外服務案及 +維護費等19,118千元,計淨增16,235千元 +。" +2009,4017459800,3573000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,第一預備金,財務支出,10.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,4017460100,2260715000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,009,705千元,較上年度減 +列工友2人、技工2人及約僱人員8人之人 +事費5,755千元,增列員工薪俸晉級差額 +等29,790千元,計淨增24,035千元。 +2.基本行政工作維持費251,010元,較上年 +度減列替代役男宿舍裝修、專業訓練等經 +費、進駐新辦公大樓搬遷經費及辦公廳舍 +租金等40,447千元。" +2009,4017460200,534203000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費26,197千元,與上年度同。 +2.直接稅案件審查及複核經費79,973千元, +較上年度減列國外旅費137千元。 +3.稅款徵收及處理經費112,967千元,與上 +年度同。 +4.間接稅稽徵經費111,024千元,較上年度 +減列統一發票發售手續費等18,880千元, +增列證券及期貨交易稅代徵人獎金7,294 +千元,計淨減11,586千元。 +5.法務案件處理經費22,477千元,較上年度 +增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 +1,596千元。 +6.電子處理及運用經費181,565千元,較上 +年度減列新辦公大樓電腦主機建置、終端 +機設備搬遷經費等19,200千元,增列自行 +稽徵營業稅後續維護委外服務費及欠稅移 +送執行無紙化作業經費等17,115千元,計 +淨減2,085千元。" +2009,4017469000,6647000,土地購置,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, +2009,4017469800,4192000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,4017470100,1947721000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,771,061千元,較上年度減 +列工友2人及約僱人員12人之人事費6,593 +千元,增列員工薪俸晉級差額等19,871千 +元,計淨增13,278千元。 +2.基本行政工作維持費176,660千元,較上 +年度減列水電費等7,562千元。" +2009,4017470200,405254000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費21,279千元,與上年度同。 +2.直接稅案件審查及複核經費69,041千元, +與上年度同。 +3.稅款徵收及處理經費81,263千元,與上年 +度同。 +4.間接稅稽徵經費85,017千元,較上年度減 +列統一發票發售手續費等4,989千元,增 +列證券交易稅代徵人獎金1,639千元,計 +淨減3,350千元。 +5.法務案件處理經費11,240千元,與上年度 +同。 +6.電子處理及運用經費137,414千元,較上 +年度增列自行稽徵營業稅後續維護委外服 +務費及沙鹿稽徵所辦公大樓電腦主機建置 +、終端設備搬遷經費等17,160千元。" +2009,4017479000,270769000,營建工程,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, +2009,4017479800,1000000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,4017480100,1849060000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,685,197千元,較上年度減 +列約僱人員4人、駕駛1人、工友1人之人 +事費3,320千元,增列員工薪俸晉級差額 +及退休離職儲金等12,670千元,計淨增9, +350千元。 +2.基本行政工作維持費163,863千元,較上 +年度減列辦公廳舍水電費等2,235千元, +增列空調系統汰換及進駐新辦公大樓所需 +購置活動櫃等經費22,606千元,計淨增20 +,371千元。" +2009,4017480200,376009000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費21,593千元,較上年度減列 +納稅服務及教育宣導經費等281千元。 +2.直接稅案件審查及複核經費57,286千元, +較上年度減列所得稅案件審查及複核作業 +經費等919千元。 +3.稅款徵收及處理經費78,487千元,較上年 +度減列稅款徵收及欠稅清理經費200千元 +。 +4.間接稅稽徵經費81,483千元,較上年度減 +列營業稅專案查核作業經費及統一發票發 +售手續費等10,313千元,增列證券交易稅 +代徵人獎金3,346千元,計淨減6,967千元 +。 +5.法務案件處理經費12,290千元,較上年度 +減列違章及行政救濟案件各項書表印製經 +費322千元。 +6.電子處理及運用經費124,870千元,較上 +年度減列網路電話系統作業服務費、課稅 +資料委外登錄經費等18,117千元,增列自 +行稽徵營業稅後續維護委外服務費及欠稅 +移送執行無紙化作業等經費14,062千元, +計淨減4,055千元。" +2009,4017489000,67623000,營建工程,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.9.3.1, +2009,4017489800,4050000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,4017500100,1049195000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費968,600千元,較上年度減列 +工友2人及約僱人員2人之人事費2,333千 +元,增列月退休人員年終慰問金及員工薪 +俸晉級差額等13,817千元,計淨增11,484 +千元。 +2.基本行政工作維持費80,595千元,較上年 +度減列冷卻水塔設施空調維修經費、油料 +費、水電費及雜項設備購置費等6,729千 +元,增列發電機整修經費等5,732千元, +計淨減997千元。" +2009,4017500200,179357000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費14,675千元,與上年度同。 +2.直接稅案件審查及複核經費8,962千元, +與上年度同。 +3.稅款徵收及處理經費34,098千元,與上年 +度同。 +4.間接稅稽徵經費31,547千元,較上年度減 +列統一發票發售手續費2,677千元,增列 +證券及期貨交易稅代徵人獎金等858千元 +,計淨減1,819千元。 +5.法務案件處理經費4,654千元,與上年度 +同。 +6.電子處理及運用經費85,421千元,較上年 +度減列網頁整體規劃後續委外服務費及資 +訊軟體設備購置經費等8,906千元,增列 +自行稽徵營業稅後續維護委外服務費及欠 +稅移送執行無紙化作業經費等11,349千元 +,計淨增2,443千元。" +2009,4017509000,2296000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄市國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, +2009,4017509800,1539000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,4017550100,157867000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費144,888千元,較上年度減列 +職員2人之人事費826千元,增列員工薪俸 +晉級差額等1,609千元,計淨增783千元。 +2.基本行政工作維持費12,979千元,較上年 +度減列購置空氣淨化機等經費388千元, +增列公文管理系統維護等經費1,119千元 +,計淨增731千元。" +2009,4017551000,58391000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,費款支付,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.庫款管制及支付經費31,200千元,較上年 +度增列跨行通匯手續費等3,674千元。 +2.庫款支付資料處理經費27,191千元,較上 +年度減列購置頻寬加速器等設備經費8,98 +9千元,增列更新高速備份軟硬體設備等 +經費12,342千元,計淨增3,353千元。" +2009,4017559000,40000,交通及運輸設備,財政部主管,臺北區支付處,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, +2009,4017559800,340000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,第一預備金,財務支出,10.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,4017600100,440105000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,一般行政,財務支出,10.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費418,529千元,較上年度減列 +考績獎金及工友退職給付等10,180千元。 +2.基本行政工作維持費21,576千元,較上年 +度減列飲水機、小型送風機等設備購置經 +費等849千元,增列廁所整修經費等9,581 +千元,計淨增8,732千元。" +2009,4017601000,230041000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,財稅資訊業務,財務支出,10.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國稅核課系統及資料集中處理44,889千元 +,較上年度減列國稅���用系統委外維護經 +費等2,539千元,增列自行稽徵營業稅後 +續維護委外服務費等6,446千元,計淨增3 +,907千元。 +2.地方稅核課系統及資料集中處理67,656千 +元,較上年度減列賦稅(國稅)資訊系統整 +合再造更新計畫規劃經費等81,464千元, +增列地方稅網路申報建置作業經費等27,1 +00千元,計淨減54,364千元。其中賦稅( +國稅)資訊系統整合再造更新計畫規劃總 +經費153,300千元,分3年辦理,截至97年 +度已編列128,100千元,本年度續編最後1 +年經費25,200千元。 +3.徵課管理系統17,186千元,較上年度減列 +徵課管理系統作業經費等49,868千元,增 +列欠稅移送執行無紙化作業經費等14,100 +千元,計淨減35,768千元。 +4.電腦資源管理63,278千元,較上年度減列 +電子發票推動計畫經費等36,490千元,增 +列稅務e網通委外維運服務經費等13,520 +千元,計淨減22,970千元。其中電子發票 +推動計畫總經費455,330千元,分5年辦理 +,截至97年度已編列388,376千元,本年 +度續編最後1年經費38,200千元。 +5.財稅資料管理29,621千元,較上年度減列 +委外辦理稅籍資料整理及建立等經費2,95 +0千元,增列汰換登錄設備經費等7,350千 +元,計淨增4,400千元。 +6.辦公室自動化及管理資訊7,411千元,較 +上年度減列辦公室自動化系統委外維護服 +務經費192千元。" +2009,4017609000,4202000,其他設備,財政部主管,財稅資料中心,一般建築及設備,財務支出,10.12.3.1, +2009,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,第一預備金,財務支出,10.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,4017700100,37507000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,一般行政,財務支出,10.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費34,631千元,較上年度核實減 +列人事費1,581千元。 +2.基本行政工作維持費2,876千元,較上年 +度減列公文管理系統維護等經費248千元 +,增列建築物結構安全檢查等經費208千 +元,計淨減40千元。" +2009,4017700200,55796000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,財稅人員訓練,財務支出,10.13.2,"本年度預算數55,796千元,係辦理學員訓練 +所需經費,較上年度減列學員書籍費、膳費 +等10,121千元,增列講座鐘點費、學員教室 +公廁整修工程等10,421千元,計淨增300千 +元。" +2009,4017709800,450000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,第一預備金,財務支出,10.13.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,5120010100,700120000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費574,013千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費115,557千元,較上 +年度減列環境佈置及一般事務費等經費2, +914千元。 +3.整修辦公房屋及購置事務機具經費10,550 +千元,較上年度減列辦公室整修及設備更 +新等經費1,450千元。" +2009,5120010200,8426984000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, +2009,5120010300,1122463000,中等教育督導及師資培育,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, +2009,5120010400,8561973000,國民教育行政及督導,教育部主管,教育部,國民教育,教育支出,11.1.4.1, +2009,5120010500,1064458000,社會教育行政及督導,教育部主管,教育部,社會教育,教育支出,11.1.5.1, +2009,5120010600,1121028000,無細項,教育部主管,教育部,學校體育與衛生教育,教育支出,11.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學校體育衛生行政工作維持費3,269千元 +,較上年度減列19千元。 +2.加強學校體育活動及教學發展經費730,67 +7千元,較上年度減列體育替代役專業訓 +練與管理等經費800千元,增列改善體育 +大學教學環境計畫、體育類高級中學與體 +育班免試入學計畫、補助學校運動場地設 +施整建及充實體育器材等經費138,163千 +元,計淨增137,363千元。 +3.促進學校學生健康計畫經費259,961千元 +,較上年度增列充實各縣市國民中小學營 +養師員額經費33,600千元,整建國民中小 +學營養午餐廚房及汰換設備等經費120,00 +0千元,合共增列153,600千元。 +4.一人一運動及一校一團隊經費78,340千元 +,較上年度減列補助學校辦理校內外體育 +活動競賽等經費27,500千元。 +5.學校特殊教育體育活動及教學發展經費28 +,454千元,與上年度同。 +6.國民中小學學生健康體位五年計畫經費20 +,327千元,與上年度同。" +2009,5120010700,1071724000,學生事務與輔導,教育部主管,教育部,訓育與輔導,教育支出,11.1.7.1, +2009,5120010900,716400000,一般教育推展,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.8.1, +2009,5120018100,7527444000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.9.1, +2009,5120019800,466161000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2009,5320011100,1700766000,加強社會藝術與文化活動,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.11.1, +2009,5320018100,136965000,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.12.1, +2009,7620012100,15563891000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.13,"本年度預算數15,563,891千元,係辦理學校 +教職員、社教機構聘任人員退休撫卹給付、 +公私立學校軍訓教官及護理教師退休撫卹給 +付等經費,較上年度增列735,099千元。" +2009,6521710100,80660000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,012千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費20,925千元,較上年 +度增列一般事務費等經費1,459千元。 +3.資訊工作維持費2,723千元,較上年度減 +列資訊服務費等723千元。" +2009,6521711000,76264000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,11.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物研究與實驗經費70,243千元,較上年 +度增列一般事務費及購置研究用儀器設備 +等經費10,401千元。 +2.中醫學研究經費1,024千元,與上年度同 +。 +3.中藥養護植栽經費2,520千元,與上年度 +同。 +4.專著及提要編印業務經費2,477千元,與 +上年度同。" +2009,6521719800,150000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,11.2.3,"仍照上年度預算數編列。         +             " +2009,5121720100,99379000,無細項,教育部主管,國立編譯館,一般行政,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費74,563千元,較上年度核實減 +列技工退職金200千元。 +2.基本行政工作維持費16,813千元,較上年 +度減列臨時人員酬金、機電設施養護及購 +置雜項設備等經費2,852千元,增列房屋 +建築養護費等650千元,計淨減2,202千元 +。 +3.資訊應用及管理8,003千元,較上年度減 +列全球資訊網改版及功能擴充等經費773 +千元,增列購置軟硬體設備及建置出版資 +源管理系統等經費4,210千元,計淨增3,4 +37千元。" +2009,5121721000,46261000,學術著作編譯印行,教育部主管,國立編譯館,館務業務活動,教育支出,11.3.2.1, +2009,5121729800,679000,無細項,教育部主管,國立編譯館,第一預備金,教育支出,11.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,5321730100,197581000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費150,149千元,較上年度核實 +減列人事費9,543千元。 +2.基本行政工作維持費47,432千元,較上年 +度減列消防及安全設施檢修等經費350千 +元。" +2009,5321731000,42099000,圖書資訊徵集,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.4.2.1, +2009,5321739000,36575000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.4.3.1, +2009,5321739800,845000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,5321740100,0,無細項,教育部主管,國立歷史博物館,一般行政,文化支出,11.5.1,97年度起國立歷史博物館預算改由國立社教 +2009,5321750100,0,無細項,教育部主管,國立臺灣科學教育館,一般行政,文化支出,11.6.1, +2009,5121760100,38478000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費29,376千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費14 +1千元。 +2.基本行政工作維持費5,043千元,較上年 +度減列購置辦公事務用品及雜項設備等經 +費2,883千元,增列南海館舍建築物耐震 +結構補強及防水等經費3,000千元,計淨 +增117千元。 +3.資訊作業維持費4,059千元,較上年度減 +列購置資訊耗材及資訊軟硬體設備等經費 +3,424千元。" +2009,5121760200,42573000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,館務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教育資料蒐集與研究經費14,366千元,較 +上年度增列一般事物費等263千元。 +2.教育政策之宣導與推廣經費9,241千元, +較上年度增列專案推廣活動等經費2,128 +千元。 +3.視聽教育經費18,966千元,較上年度增列 +教育頻道影片製作計畫等經費7,592千元 +。" +2009,5121769800,503000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,第一預備金,教育支出,11.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,5121770100,41375000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費27,569千元,較上年度核實減 +列員工考績獎金等經費765千元。 +2.基本行政工作維持費12,442千元,較上年 +度增列冷氣機及電話總機系統等設備購置 +經費2,673千元。 +3.資訊作業維持費1,364千元,較上年度減 +列購置會計資訊軟體系統等經費1,757千 +元。" +2009,5121771000,39059000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,館務業務活動,教育支出,11.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藝術教育研究與推展20,495千元,較上年 +度減列執行藝術教育政策白皮書行動方案 +4,090千元,增列辦理文藝創作獎100千元 +、出版98年藝術教育新課程綱要教師手冊 +及辦理研習活動2,558千元, 計淨減1,43 +2千元。 +2.藝術教育展覽及演出18,564千元,較上年 +度減列視覺藝術教育等活動102千元,增 +列辦理全國學生創意偶戲比賽等經費1,60 +0千元,計淨增1,498千元。" +2009,5121779000,898000,營建工程,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般建築及設備,教育支出,11.8.3.1, +2009,5121779800,131000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,第一預備金,教育支出,11.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,5321780100,206803000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,一般行政,文化支出,11.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費159,212千元,較上年度核實 +減列工友退職金等人事費1,606千元。 +2.基本行政工作維持費27,163千元,較上年 +度減列水電費675千元,增列環境清潔維 +護經費117千元,計淨減558千元。 +3.機電設施保養經費12,410千元,較上年度 +減列設置迴廊四週與館內4樓安全監控設 +備及展覽活動電子看板等經費5,000千元 +,增列噴水池燈光及音樂改善、中山講堂 +會議系統及演講廳機房整合等經費2,490 +千元,計淨減2,510千元。 +4.中山公園設施及景觀維護經費6,312千元 +,與上年度同。 +5.館務資訊及諮詢服務經費1,706千元,較 +上年度減列購置資訊硬體設備經費522千 +元。" +2009,5321781000,28333000,館務活動,教育部主管,國立國父紀念館,館務業務活動,文化支出,11.9.2.1, +2009,5321782000,13724000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,中山樓樓務管理,文化支出,11.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費6,404千元,較上年 +度減列水電費及庭園設施等養護經費3,68 +9千元,增列環境佈置及辦公房舍清潔養 +護等經費1,976千元,計淨減1,713千元。 +2.機電設施維持經費2,970千元,較上年度 +增列高低壓系統及發電機等設備養護經費 +1,563千元。 +3.接待工作維持費150千元,較上年度減列 +致贈外賓紀念品經費266千元。 +4.大樓環境與警衛工作維持費4,200千元, +較上年度減列警衛人員燃料費及景觀維護 +等經費515千元。" +2009,5321789000,0,營建工程,教育部主管,國立國父紀念館,一般建築及設備,文化支出,11.9.4.1, +2009,5321789800,900000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,第一預備金,文化支出,11.9.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,5321790100,159852000,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,一般行政,文化支出,11.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費120,740千元,較上年度核實 +減列人事費6,021千元。 +2.基本行政工作維持費36,352千元,較上年 +度減列勞務服務費與設施及機械設備養護 +等經費4,974千元,增列購置機械設備及 +房屋建築養護等經費6,740千元,計淨增1 +,766千元。 +3.資訊業務經費2,760千元,較上年度減列 +系統開發及購置軟體等經費1,169千元, +增列資訊系統操作維護及購置硬體設備等 +經費1,660千元,計淨增491千元。" +2009,5321790200,26016000,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,處務業務,文化支出,11.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文教服務經費16,393千元,較上年度減列 +教育推廣活動等文教服務經費及購置雜項 +設備等經費2,188千元。 +2.展覽活動經費8,823千元,較上年度減�� +辦理各項展覽活動等經費1,200千元,增 +列購置雜項設備經費200千元,計淨減1,0 +00千元。 +3.圖書館管理經費800千元,係新增購置書 +籍及門禁設備等經費800千元。" +2009,5321799000,6460000,營建工程,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,一般建築及設備,文化支出,11.10.3.1, +2009,5321799800,750000,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,第一預備金,文化支出,11.10.4,本年度編列第一預備金如列數。 +2009,5321840100,96160000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,11.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費54,275千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費41,885千元,較上年 +度減列水電費等978千元。" +2009,5321842000,122060000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,11.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.展示推廣教育活動業務經費7,917千元, +較上年度減列展示場機械設備養護費7,47 +8千元。 +2.資訊管理業務經費2,244千元,與上年度 +同。 +3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 +費17,438千元,較上年度增列辦理研究及 +典藏等經費6,075千元。 +4.卑南文化公園園區管理業務經費17,653千 +元,較上年度減列水電費67千元。 +5.工務機電管理經費25,422千元,與上年度 +同。 +6.公共服務活動之規劃及推動經費9,052千 +元,較上年度減列提升博物館服務品質所 +需聘用人力等經費615千元。 +7.卑南文化公園第二期計畫總經費711,105 +千元,分5年辦理,除97年度已編列482,4 +05千元外,本年度續編第2年經費14,184 +千元,較上年度減列468,221千元。 +8.國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫 +總經費15億元,分5年辦理,除97年度已 +編列20,665千元外,本年度續編第2年經 +費28,150千元,較上年度增列7,485千元 +。" +2009,5321849800,200000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,11.11.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,5321850100,0,無細項,教育部主管,國立中央圖書館臺灣分館,一般行政,文化支出,11.12.1, +2009,5321870100,145744000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,文化支出,11.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費134,681千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +4,693千元。 +2.基本行政工作維持費8,638千元,較上年 +度增列通訊費與環境清潔等經費2,419千 +元。 +3.資訊作業維持費2,425千元,較上年度增 +列資訊操作維護等經費190千元。" +2009,5321870200,51043000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,文化支出,11.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.節目製作經費14,608千元,較上年度增列 +節目主持費與來賓酬金等經費1,967千元 +。 +2.機務維修管理經費9,738千元,較上年度 +減列通訊費等經費1,978千元,增列馬祖 +轉播站運作等經費500千元,計淨減1,478 +千元。 +3.彰化分臺節目製作及機務管理經費4,559 +千元,較上年度增列節目製播等經費467 +千元。 +4.高雄分臺節目製作及機務管理經費4,482 +千元,較上年度增列節目製播等經費355 +千元。 +5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,555 +千元,較上年度增列節目製播等經費259 +千元。 +6.臺東分臺節目製作及機務管理經費2,368 +千元,較上年度增列節目製播等經費260 +千元。 +7.節目推廣調查研究經費3,133千元,較上 +年度增列廣播教育推廣等經費1,000千元 +。 +8.舉辦全國學生音樂比賽經費9,600千元, +較上年度減列按日按件計資酬金等經費40 +0千元。" +2009,5321879000,686000,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,文化支出,11.13.3.1, +2009,5321879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,文化支出,11.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423010100,652379000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費459,085千元,較上年度減列 +駕駛2人之人事費858千元。 +2.基本行政工作維持費66,866千元,較上年 +度減列水電、消防及辦公設備養護等經費 +7,474千元,增列坪林政風人員訓練中心 +設施改善等經費8,000千元,計淨增526千 +元。 +3.一般行政業務經費20,032千元,較上年度 +減列國有土地非法占用戶訴訟等經費6,02 +0千元。 +4.研討(考)暨進修業務經費10,951千元, +較上年度增列委託研究等經費1,425千元 +。 +5.各項法規問題研究經費1,113千元,與上 +年度同。 +6.資訊管理業務經費58,459千元,與上年度 +同。 +7.政風工作業務經費35,873千元,較上年度 +增列政風人員訓練等經費290千元。" +2009,3423011000,18318000,無細項,法務部主管,法務部,法律事務,司法支出,12.1.2,"本年度預算數18,318千元,係辦理法規蒐集 +、研究等法律事務,較上年度增列主管法律 +研修、宣導等經費1,000千元。" +2009,3423011100,59272000,無細項,法務部主管,法務部,檢察行政,司法支出,12.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理檢察行政業務經費17,455千元,較上 +年度減列辦理法庭活動研習班及扣案彈藥 +銷燬業務等經費2,941千元。 +2.考察國外檢察制度經費3,744千元,較上 +年度減列參加瑞士檢察實務研習訓練等經 +費59千元。 +3.檢舉賄選與組織犯罪獎金38,073千元,與 +上年度同。" +2009,3423011200,1124041000,無細項,法務部主管,法務部,矯正行政,司法支出,12.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理矯正行政業務經費11,626千元,較上 +年度減列各矯正機關社區聯合服務隊等經 +費137千元。 +2.辦理及督導矯正機關教化與技訓業務經費 +116,282千元,較上年度增列各矯正機關 +消防及戒護安全設施維護等經費18,889千 +元。 +3.辦理及督導矯正機關醫療業務經費80,461 +千元,較上年度增列辦理毒品戒治醫療等 +經費33,474千元,減列收容人疾病醫療等 +經費10,000千元,計淨增23,474千元。 +4.收容人給養業務經費915,672千元,係各 +監獄與戒治所收容人、少年輔育院與少年 +矯正學校學生收容人及各技能訓練所受感 +訓處分人之給養經費,較上年度增列4,99 +2千元。" +2009,3423011300,98038000,無細項,法務部主管,法務部,司法保護,司法支出,12.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理成人觀護及司法保護業務經費29,350 +千元,較上年度減列辦理科技設備監控等 +經費3,370千元,增列補助地方政府毒品 +危害防制中心辦理藥癮者追蹤輔導等經費 +26,608千元,計淨增23,238千元。 +2.辦理犯罪防制業務經費2,916千元,與上 +年度同。 +3.辦理更生保護業務經費16,389千元,較上 +年度增列捐助更生保護團體經費2,000千 +元。 +4.辦理法律宣導業務經費26,434千元,較上 +年度減列反毒及反賄選宣導等經費8,566 +千元。 +5.辦理犯罪被害人保護業務經費22,949千元 +,較上年度減列辦理犯罪被害人保護業務 +所需事務性經費2,000千元。" +2009,3423014100,6816383000,無細項,法務部主管,法務部,矯正業務,司法支出,12.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,669,738千元,較上年度減 +列技工2人之人事費1,100千元,核實減列 +人事費42,559千元,增列職員39人之人事 +費23,517千元,計淨減20,142千元。 +2.基本行政工作維持經費596,557千元,較 +上年度增列機電、消防及戒護安全設施維 +護等經費70,305千元。 +3.辦理矯正、醫療及訓練業務經費550,088 +千元,較上年度減列收容人疾病醫療及尿 +液檢驗材料等經費12,841千元。" +2009,3423018700,43725000,無細項,法務部主管,法務部,改善監所計畫,司法支出,12.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣新店戒治所整建修繕工程,總經費12 +2,092千元,分4年辦理,95至97年度已編 +列107,367千元,本年度續編最後1年經費 +14,725千元,較上年度減列41,275千元。 +2.國定古蹟-嘉義舊監獄修復工程中程計畫 +,總經費228,975千元,分5年辦理,96至 +97年度已編列22,000千元,本年度續編第 +3年經費25,000千元,較上年度增列15,00 +0千元。 +3.新增臺灣臺中女子監獄擴建房舍計畫經費 +4,000千元。 +4.上年度臺灣高雄戒治所設施整建及設備增 +置計畫預算業已編竣,所列18,884千元如 +數減列。" +2009,3423019000,18610000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.8.1, +2009,3423019800,23206000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2009,5223015000,5609000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.10,"新增辦理受保護管束人行蹤監控系統研發計 +畫所需經費如列數。" +2009,7623012000,40000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.11,"本年度預算數40,000千元,係依司法官退休 +退養金給與辦法規定編列司法官退休及退養 +所需給付經費,與上年度同。" +2009,8923013000,43573000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.12,"本年度預算數43,573千元,係依國家賠償法 +規定編列辦理國家賠償經費,與上年度同。" +2009,3423100100,62913000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費46,129千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費16,784千元,較上年 +度減列辦公廳舍機電設施養護等經費539 +千元,增列資訊服務費及國外旅費等545 +千元,計淨增6千元。" +2009,3423101000,241817000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.司法官訓練業務經費219,741千元,較上 +年度增列司法官學員人事費及教學器材養 +護等經費7,827千元。 +2.司法工作人員訓練業務經費22,076千元, +較上年度減列檢察事務官學員人事費及講 +座授課鐘點費等2,327千元。" +2009,3423109000,0,交通及運輸設備,法務部主管,司法官訓練所,一般建築及設備,司法支出,12.2.3.1, +2009,3423109800,350000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,第一預備金,司法支出,12.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423120100,44371000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費34,850千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等500千 +元。 +2.基本行政工作維持費9,521千元,較上年 +度增列退休退職人員三節慰問金12千元。" +2009,3423121000,27993000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,矯正訓練,司法支出,12.3.2,"本年度預算數27,993千元,係辦理矯正訓練 +業務經費,與上年度同。" +2009,3423129800,344000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,第一預備金,司法支出,12.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423150100,66811000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費41,863千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等3,500 +千元。 +2.基本行政工作維持費24,948千元,較上年 +度增列辦公廳舍整修等經費3,000千元。" +2009,3423151000,43978000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法醫訓練研究經費5,178千元,較上年度 +減列檢驗員、法醫師專業訓練及購置鑑識 +檢驗儀器等經費3,845千元。 +2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 +32,380千元,較上年度減列臨時人員酬金 +及解剖、鑑定耗材等經費2,038千元。 +3.毒物化學鑑定經費4,418千元,較上年度 +減列鑑定儀器租金及檢驗耗材等經費1,16 +8千元。 +4.血清證物鑑定經費1,952千元,較上年度 +減列鑑定儀器租金及檢驗耗材等經費1,10 +0千元。 +5.北區解剖室維持經費50千元,較上年度減 +列解剖室保全等經費207千元。" +2009,3423159000,1800000,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, +2009,3423159800,304000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,5223151100,37491000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法醫病理鑑識研究計畫經費20,811千 +元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 +費13,747千元。 +2.辦理毒物化學鑑識研究計畫經費11,880千 +元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 +費3,880千元。 +3.辦理血清證物鑑識研究計畫經費4,800千 +元,較上年度減列購置鑑識儀器設備等經 +費2,675千元。" +2009,3423180100,115823000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費95,227千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費20,596千元,較上年 +度減列資訊服務費及書表印製等經費1,85 +3千元。" +2009,3423181000,15647000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數15,647千元,係辦理及督導執 +行業務經費,較上年度增列購置執行人員服 +制及使用金融帳戶開戶查詢系統等經費2,60 +3千元。" +2009,3423184000,1102260000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費738,480千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費199,158千元,��上 +年度減列資訊服務費及辦公廳舍租金等2, +708千元。 +3.辦理執行業務經費164,622千元,較上年 +度增列僱用執行業務委外人力及購置辦公 +設備等經費27,614千元。" +2009,3423188500,2000000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.高雄行政執行處辦公廳舍自有化中程計畫 +,總經費354,628千元,分4年辦理,本年 +度編列第1年經費2,000千元。 +2.行政執行署及士林行政執行處辦公廳舍自 +有化中程計畫總經費521,938千元,分年 +辦理,94至97年度已編列58,500千元,本 +年度暫緩編列,上年度所列7,000千元如 +數減列。 +3.上年度嘉義行政執行處辦公廳舍移撥整建 +計畫預算業已編竣,所列10,000千元如數 +減列。 +4.上年度宜蘭行政執行處辦公廳舍移撥整建 +計畫預算業已編竣,所列24,912千元如數 +減列。" +2009,3423189000,590000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.5.1, +2009,3423189800,11344000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2009,3423200100,154760000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費136,689千元,較上年度核實 +減列人事費10,000千元。 +2.基本行政工作維持費18,001千元,較上年 +度減列辦公廳舍維護等經費1,224千元。 +3.非常上訴理由及判決要旨編印經費70千元 +,與上年度同。" +2009,3423201000,31117000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費3,26 +4千元,較上年度增列購置辦公設備等經 +費780千元。 +2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費7,353 +千元,較上年度減列辦公文具耗材及國內 +差旅等經費3,910千元。 +3.辦理選舉查察業務經費14,500千元,較上 +年度減列辦理第七屆立法委員及第十二任 +總統、副總統選舉查察賄選業務等經費22 +,453千元。 +4.特別偵查組案件偵辦經費6,000千元,較 +上年度減列辦公文具耗材及國內差旅等經 +費1,000千元。" +2009,3423209000,0,交通及運輸設備,法務部主管,最高法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.6.3.1, +2009,3423209800,206000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423300100,551317000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費519,977千元,較上年度核實 +減列人事費7,007千元,增列職員7人及駕 +駛1人之人事費6,891千元,計淨減116千 +元。 +2.基本行政工作維持費31,340千元,較上年 +度增列房舍租金及機關消防安全設施整修 +等經費5,180千元。" +2009,3423301000,237437000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查執行等業務經費177,46 +1千元,較上年度減列臺灣高等法院檢察 +署智慧財產分署籌設等經費9,371千元。 +2.辦理重大刑案鑑定及涉外刑事案件等業務 +經費25,278千元,與上年度同。 +3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 +元,與上年度同。 +4.檢舉與查緝毒品獎金34,620千元,與上年 +度同。" +2009,3423304100,2007298000,羈押管理,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,羈押收容業務,司法支出,12.7.3.1, +2009,3423308700,0,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.7.4,"臺灣士林看守所遷建工程計畫總經費1,489, +962千元,分年辦理,以前年度已編列441,0 +95千元,本年度暫緩編列,上年度所列15,0 +00千元如數減列。" +2009,3423309000,8790000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.7.5.1, +2009,3423309800,3842000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,第一預備金,司法支出,12.7.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423310100,150437000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費144,729千元,較上年度增列 +職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等9,011千元。 +2.基本行政工作維持費5,708千元,較上年 +度增列辦公文具耗材及行政事務等經費65 +6千元。" +2009,3423311000,4861000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數4,861千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列犯罪 +被害人保護等經費143千元。" +2009,3423319000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.8.3.1, +2009,3423319800,150000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423320100,129188000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費122,746千元,較上年度增列 +職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等3,217千元。 +2.基本行政工作維持費6,442千元,較上年 +度減列業務聯繫通訊等經費141千元。" +2009,3423321000,2933000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數2,933千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列檢察 +事務等經費20千元。" +2009,3423329000,80000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, +2009,3423329800,153000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423330100,146382000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費137,671千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等6,88 +2千元。 +2.基本行政工作維持費8,711千元,較上年 +度減列電梯維護工程等經費660千元。" +2009,3423331000,3377000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數3,377千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列刑事 +案件偵查及組織犯罪防制等經費117千元。" +2009,3423339000,840000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.10.3.1, +2009,3423339800,181000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423340100,53123000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費49,095千元,較上年度核實減 +列人事費3,388千元。 +2.基本行政工作維持費4,028千元,較上年 +度增列汰換節能燈具及監控設備等經費33 +0千元。" +2009,3423341000,1958000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數1,958千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,與上年度同。" +2009,3423349000,80000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.11.3.1, +2009,3423349800,71000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423350100,18502000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費16,342千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費2,160千元,較上年 +度減列辦公廳舍租金2,286千元,增列水 +電、業務聯繫通訊及行政事務等經費1,07 +4千元,計淨減1,212千元。" +2009,3423351000,1035000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"辦理刑事案件偵查執行等業務經費1,035千 +元,較上年度減列廳舍整修及購置辦公設備 +等經費4,404千元。" +2009,3423359800,80000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,第一預備金,司法支出,12.12.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423410100,808715000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費728,985千元,較上年度增列 +職員29人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等76,691千元。 +2.基本行政工作維持費79,730千元,較上年 +度增列房舍租金等8,553千元。" +2009,3423411000,31851000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費27,6 +16千元,較上年度減列業務聯繫通訊等經 +費1,837千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,23 +5千元,較上年度減列觀護事務等經費2,1 +15千元。" +2009,3423419000,1480000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.13.3.1, +2009,3423419800,720000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423420100,326134000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費297,702千元,較上年度增列 +職員7人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等17,470千元。 +2.基本行政工作維持費28,432千元,較上年 +度增列房舍租金及行政事務等經費3,108 +千元。" +2009,3423421000,21714000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費19,3 +60千元,較上年度增列檢察事務等經費89 +4千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,35 +4千元,較上年度減列觀護事務等經費1,0 +42千元。" +2009,3423428500,6000000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.14.3,"新增臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍 +中程計畫,總經費698,245千元,分5年辦理 +,本年度編列第1年經費6,000千元。" +2009,3423429000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.4.1, +2009,3423429800,303000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423430100,557747000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費516,897千元,較上年度增列 +職員25人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等25,030千元。 +2.基本行政工作維持費40,850千元,較上年 +度增列業務聯繫通訊費及房舍租金等10,8 +49千元。" +2009,3423431000,31759000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費26,2 +17千元,較上年度減列購置辦公設備等經 +費4,650千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,54 +2千元,與上年度同。" +2009,3423439000,1280000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.3.1, +2009,3423439800,176000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423470100,475968000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費442,257千元,較上年度增列 +職員24人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等56,044千元。 +2.基本行政工作維持費33,711千元,較上年 +度增列房舍租金等8,209千元。" +2009,3423471000,26328000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費19,5 +36千元,較上年度減列檢察事務等經費2, +861千元,增列相驗解剖及檢驗鑑定等經 +費4,037千元,計淨增1,176千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,79 +2千元,較上年度減列觀護事務及尿液檢 +驗鑑定等經費2,389千元。" +2009,3423478500,50928000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.16.3,"臺灣桃園地方法院檢察署遷建計畫,總經費 +1,403,510千元,分4年辦理,97年度已編列 +25,000千元,本年度續編第2年經費50,928 +千元,較上年度增列25,928千元。" +2009,3423479000,1920000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.4.1, +2009,3423479800,252000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423480100,230192000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費204,438千元,較上年度增列 +職員1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等9,164千元。 +2.基本行政工作維持費25,754千元,較上年 +度增列房舍租金等4,419千元。" +2009,3423481000,11754000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行業務經費8,980 +千元,較上年度減列辦公廳舍整修及購置 +事務設備等經費1,152千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,77 +4千元,較上年度減列觀護事務及尿液檢 +驗鑑定等經費1,029千元。" +2009,3423489000,1340000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.3.1, +2009,3423489800,250000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423490100,153981000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費144,535千元,較上年度增列 +職員1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等700千元。 +2.基本行政工作維持費9,446千元,較上年 +度增列辦公設施養護等經費1,404千元。" +2009,3423491000,14293000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費12,4 +33千元,較上年度減列辦公文具耗材等經 +費554千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,86 +0千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 +費741千元。" +2009,3423499000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.18.3.1, +2009,3423499800,176000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423500100,613143000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費580,645千元,較上年度增列 +職員26人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等54,357千元。 +2.基本行政工作維持費32,498千元,較上年 +度增列辦公廳舍維護費及房舍租金等5,55 +9千元。" +2009,3423501000,37496000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費31,9 +32千元,較上年度增列刑事案件偵查及組 +織犯罪防制等經費43千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,56 +4千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 +費334千元。" +2009,3423509000,2790000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.19.3.1, +2009,3423509800,528000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423510100,153706000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費144,260千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等4,38 +7千元。 +2.基本行政工作維持費9,446千元,較上年 +度減列行政事務等經費65千元。" +2009,3423511000,12656000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費10,0 +02千元,與上年度同。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,65 +4千元,較上年度減列犯罪被害人保護等 +經費406千元。" +2009,3423519000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.3.1, +2009,3423519800,176000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423520100,270192000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費257,888千元,較上年度增列 +職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等9,909千元。 +2.基本行政工作維持費12,304千元,較上年 +度增列辦公室租金及行政事務等經費418 +千元。" +2009,3423521000,21408000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比���如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費16,2 +24千元,較上年度減列檢驗鑑定等經費57 +4千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,18 +4千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 +費144千元。" +2009,3423529000,700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, +2009,3423529800,207000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423530100,168124000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費158,068千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費10,056千元,較上年 +度增列辦公房舍及設施養護等經費2,804 +千元。" +2009,3423531000,13538000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費10,2 +58千元,較上年度減列辦公文具耗材等經 +費937千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,28 +0千元,與上年度同。" +2009,3423539000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.22.3.1, +2009,3423539800,166000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423540100,221450000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費203,731千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等5,32 +4千元。 +2.基本行政工作維持費17,719千元,較上年 +度增列辦公廳舍機電設施養護等經費1,43 +3千元。" +2009,3423541000,13890000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費10,2 +84千元,較上年度減列國內差旅及辦公文 +具耗材等經費951千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,60 +6千元,較上年度減列國內差旅等經費115 +千元。" +2009,3423549000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.3.1, +2009,3423549800,188000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423560100,417125000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費390,466千元,較上年度增列 +職員6人與工友1人之人事費、員工薪俸晉 +級差額及退休離職儲金等29,447千元。 +2.基本行政工作維持費26,659千元,較上年 +度增列房舍租金等2,833千元。" +2009,3423561000,32381000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費24,3 +26千元,較上年度增列檢察事務等經費2, +592千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費8,05 +5千元,較上年度減列觀護事務等經費2,3 +58千元。" +2009,3423569000,700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.24.3.1, +2009,3423569800,340000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423580100,705492000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費663,652千元,較上年度增列 +職員26人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等59,684千元。 +2.基本行政工作維持費41,840千元,較上年 +度增列辦公廳舍機電設施養護及資訊耗材 +等經費2,254千元。" +2009,3423581000,84620000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費72,9 +07千元,較上年度減列檢察事務及國內差 +旅等經費3,000千元,增列第二辦公室翻 +修工程等經費37,715千元,計淨增34,715 +千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費11,7 +13千元,較上年度減列國內差旅及尿液檢 +驗鑑定等經費900千元。" +2009,3423588500,35564000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地���法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.25.3,"臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍新建計畫 +,總經費1,480,611千元,分年辦理,以前 +年度已編列488,248千元,本年度續編35,56 +4千元,較上年度減列38,436千元。" +2009,3423589000,3850000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.4.1, +2009,3423589800,622000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423590100,205559000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費195,694千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等3,70 +7千元。 +2.基本行政工作維持費9,865千元,較上年 +度增列辦公廳舍租金等1,797千元。" +2009,3423591000,22038000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費18,3 +30千元,較上年度減列相驗解剖及檢驗鑑 +定等經費3,049千元,增列興建第二辦公 +廳舍先期規劃費5,000千元,計淨增1,951 +千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,70 +8千元,與上年度同。" +2009,3423599000,3230000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.3.1, +2009,3423599800,197000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423600100,120398000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費108,344千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持經費12,054千元,較上 +年度減列水電等經費388千元。" +2009,3423601000,9678000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,85 +7千元,較上年度減列講座授課鐘點費及 +檢驗鑑定等經費431千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,82 +1千元,較上年度減列觀護事務等經費69 +千元。" +2009,3423609000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, +2009,3423609800,138000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423610100,139467000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費129,614千元,較上年度增列 +職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等5,700千元。 +2.基本行政工作維持費9,853千元,較上年 +度增列機械設備養護等經費524千元。" +2009,3423611000,11927000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費9,03 +2千元,較上年度增列購置辦公設備等經 +費463千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,89 +5千元,較上年度減列觀護事務等經費421 +千元。" +2009,3423619000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.28.3.1, +2009,3423619800,138000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423620100,132307000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費121,490千元,較上年度增列 +職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等3,843千元。 +2.基本行政工作維持費10,817千元,較上年 +度減列水電及辦公廳舍機電設施養護等經 +費2,086千元。" +2009,3423621000,10933000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,41 +3千元,較上年度減列檢驗鑑定及國內差 +旅等經費815千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,52 +0千元,較上年度減列觀護事務等經費537 +千元。" +2009,3423629000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.29.3.1, +2009,3423629800,135000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423630100,167428000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ +1.人員維持費153,901千元,較上年度增列 +職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等6,274千元。 +2.基本行政工作維持費13,527千元,較上年 +度增列汰換節能設備等經費1,112千元。" +2009,3423631000,12863000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費10,1 +35千元,較上年度減列外牆整修等經費72 +5千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,72 +8千元,較上年度減列尿液檢驗耗材等經 +費1,028千元。" +2009,3423639000,3290000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.30.3.1, +2009,3423639800,141000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423640100,70857000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費63,139千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等1,939 +千元。 +2.基本行政工作維持費7,718千元,較上年 +度增列行政事務及辦公廳舍機電設施養護 +等經費1,160千元。" +2009,3423641000,5044000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費4,03 +0千元,較上年度減列刑事案件偵查及組 +織犯罪防制等經費244千元,增列防制貪 +污與經濟犯罪等經費300千元,計淨增56 +千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,01 +4千元,較上年度減列觀護事務等經費360 +千元。" +2009,3423648500,19723000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.31.3,"臺灣澎湖地方法院檢察署擴(遷)建辦公廳舍 +計畫,總經費278,158千元,分年辦理,90 +至94年度已編列258,435千元,本年度續編 +最後1年經費19,723千元。" +2009,3423649000,40000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.31.4.1, +2009,3423649800,90000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423900100,16840000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,077千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等223千 +元。 +2.基本行政工作維持費1,763千元,較上年 +度增列汰換照明設備及電梯養護等經費14 +4千元。" +2009,3423901000,1478000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"刑事案件偵查執行等業務經費1,478千元, +較上年度增列購置多功能複合機等經費127 +千元。" +2009,3423909800,18000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423910100,41916000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費38,511千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等858千 +元。 +2.基本行政工作維持費3,405千元,較上年 +度減列外牆整修等經費202千元。" +2009,3423911000,2795000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查執行等業務經費2,356 +千元,較上年度增列購置監視系統等經費 +374千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費439 +千元,較上年度減列觀護事務等經費103 +千元。" +2009,3423919000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.33.3.1, +2009,3423919800,44000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423920100,12843000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費11,000千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費1,843千元,較上年 +度增列偵查庭整修等經費340千元。" +2009,3423921000,1237000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費1,01 +5千元,較上年度增列購置影印機等經費2 +33千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費222 +千元,與上年度同。" +2009,3423929800,100000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.34.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,3423950100,4787731000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,490,738千元,較上年度減 +列駐衛警1人、駕駛10人之人事費8,290千 +元,核實減列人事費47,270千元,合共減 +列55,560千元。 +2.基本行政工作維持費139,444千元,較上 +年度減列業務聯繫通訊等經費401千元。 +3.一般行政業務經費83,504千元,較上年度 +增列購置中央空調主機等經費2,493千元 +。 +4.資訊作業經費32,190千元,較上年度減列 +員工教育訓練及購置資訊設備等經費6,47 +8千元。 +5.人員訓練經費40,500千元,較上年度減列 +辦公文具耗材及國內差旅等經費2,504千 +元。 +6.出國參加會議經費1,355千元,與上年度 +同。" +2009,3423951000,94888000,調查工作,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.35.2.1, +2009,3423952000,92047000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.35.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技鑑識工作經費20,430千元,較上年度 +增列機械設備養護等經費7,950千元。 +2.電訊工作經費3,921千元,較上年度增列 +機械設備養護等經費50千元。 +3.通訊監察工作經費67,696千元,與上年度 +同。" +2009,3423959000,7900000,土地購置,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.35.4.1, +2009,3423959800,7826000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.35.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,5223953000,42125000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.35.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.偵查蒐證量能提昇計畫經費35,150千元, +較上年度增列聘用研究助理及購置科技蒐 +證鑑識設備等經費17,149千元。 +2.新增數位證據保全與鑑識分析提昇延續計 +畫經費6,975千元。 +3.上年度數位鑑識提昇計畫預算業已編竣, +所列10,275千元如數減列。 +4.上年度強化查緝毒品犯罪及民生犯罪優先 +計畫預算業已編竣,所列20,200千元如數 +減列。 +5.上年度網路證據保全及鑑識分析優先計畫 +預算業已編竣,所列10,000千元如數減列 +。" +2009,5226011300,953120000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.台灣美食之科技化服務及創新計畫經費37 +,911千元,較上年度減列輔導餐飲業者運 +用科技、辦理國內展銷活動及國際化營運 +人才培訓等經費2,695千元。 +2.流通服務業智慧商店實驗推動計畫29,180 +千元,與上年度同。 +3.商業發展科技研究能量建置及輔導經費33 +4,062千元,較上年度減列建構優質商業 +發展環境提升商業服務業競爭優勢、健全 +商業發展機制提供商業服務業發展基本資 +訊等經費20,000千元。 +4.無線射頻辨識(RFID)系統整合及應用推 +動計畫經費160,000千元,與上年度同。 +5.新增優化商業推動計畫經費118,489千元 +。 +6.新增物流與供應鏈管理發展計畫經費138, +509千元。 +7.新增新網路時代電子商務發展計畫經費88 +,448千元。 +8.新增流通業創新服務推動暨人才引流計畫 +經費46,521千元。 +9.上年度商業電子化、產業物流發展暨國際 +接軌推動等計畫預算業已編竣,所列346, +152千元如數減列。" +2009,5226014000,1384488000,科技管理專案計畫,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2.1, +2009,5226014200,11385000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數11,385千元,係辦理延攬海外 +科技人才專案所需經費,較上年度減列一般 +事務費810千元。" +2009,5226014400,5897000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石永續發展,科學支出,13.1.4,"本年度預算數5,897千元,係辦理礦場國土 +保育防災計畫所需經費,較上年度減列委託 +辦理礦區土地利用變異點監測及查核應用計 +畫等經費103千元���" +2009,5726012000,73286000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.礦業行政及輔導經費30,963千元,較上年 +度減列進口砂石料源多元化策略之規劃、 +廢棄煤礦坑及舊採石場規劃調查等經費4, +985千元。 +2.礦場保安管理與礦害預防經費11,134千元 +,較上年度增列礦場保安資料建置等經費 +863千元。 +3.土石管理與遏止盜濫採經費29,224千元, +較上年度增列辦理砂石供需調查業務經費 +11,276千元。 +4.新增辦理礦業及土石資源資料庫系統擴充 +計畫1,965千元。" +2009,5926010100,1602649000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,268,861千元,較上年度減 +列職員1人、聘用1人、駕駛4人、約僱6人 +之人事費6,198千元,增列聘用人員15人 +、工友2人、技工1人之人事費及員工薪俸 +晉級差額等19,275千元,計淨增13,077千 +元。 +2.基本行政工作維持費165,848千元,較上 +年度減列辦公室搬遷費及購置辦公設備等 +經費15,273千元。 +3.資訊管理經費81,288千元,較上年度減列 +建置工廠及公司地理資訊圖資等經費3,40 +9千元。 +4.經濟統計調查經費36,286千元,較上年度 +減列一般事務費等368千元。 +5.研究發展規劃管理經費11,755千元,較上 +年度減列委辦費430千元。 +6.專業人員研究訓練經費38,611千元,較上 +年度減列按日按件計資酬金、物品及一般 +事務費等1,304千元。" +2009,5926011000,8402000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.工業安全及環保管理經費825千元,與上 +年度同。 +2.事業發展企劃經費3,719千元,較上年度 +減列派員出國考察旅費148千元。 +3.重機事業管理經費1,771千元,較上年度 +減列台船公司業務查核等經費203千元。 +4.化工事業管理經費1,171千元,與上年度 +同。 +5.國營事業民營化與投資管理經費916千元 +,與上年度同。" +2009,5926011100,15161000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.僑外投資之審核與管理經費1,927千元, +與上年度同。 +2.陸資來台投資之審核及管理經費803千元 +,與上年度同。 +3.國外投資之審核及管理經費654千元,與 +上年度同。 +4.對大陸地區投資、技術合作與任職之審核 +及管理經費4,066千元,較上年度增列一 +般事務費等325千元。 +5.大陸商務經貿與科技人士來台活動之審核 +及管理經費570千元,與上年度同。 +6.投資案件電腦處理作業經費7,141千元, +較上年度減列資訊系統維護費等610千元 +。" +2009,5926011200,520496000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.促進物流產業發展計畫總經費147,388千 +元,分4年辦理,97年度已編列18,030千 +元,本年度續編第2年經費12,000千元, +較上年度減列輔導用地變更及申請防火標 +章、物流政策法規研修計畫等經費6,030 +千元。 +2.創新台灣品牌商圈計畫總經費1,012,440 +千元,分4年辦理,97年度已編列93,440 +千元,本年度續編第2年經費90,000千元 +,較上年度減列商圈服務設施等經費3,44 +0千元。 +3.改進傳統市集經營管理計畫總經費486,00 +0千元,分4年辦理,96至97年度已編列58 +,412千元,本年度續編第3年經費23,000 +千元,較上年度減列傳統市集廣宣及教育 +訓練工作等經費3,412千元。 +4.提升商業服務品質計畫總經費516,600千 +元,分4年辦理,97年度已編列70,109千 +元,本年度續編第2年經費66,070千元, +較上年度減列計畫媒體廣宣資源、商業人 +才培育及商業行銷輔導等經費4,039千元 +。 +5.商業服務設計暨廣告服務業發展計畫總經 +費753,350千元,分4年辦理,97年度已編 +列29,057千元,本年度續編第2年經費28, +000千元,較上年度減列人才培訓工作等 +經費1,057千元。 +6.商工行政服務e網通資訊系統軟體維護計 +畫46,990千元,較上年度減列辦理商工行 +政資訊相關活動等經費3,500千元。 +7.企業e幫手計畫總經費778,500千元,分4 +年辦理,97年度已編列88,018千元,本年 +度續編第2年經費126,800千元,較上年度 +增列更新工商登記資訊子系統建置開發計 +畫等經費38,782千元。 +8.健全營運主體維護商業秩序經費127,636 +千元,較上年度減列辦理資訊休閒業相關 +業務管理與輔導等經費11,135千元。 +9.上年度會議展覽服務業發展計畫預算業已 +編竣,所列73,827千元如數減列。" +2009,5926011500,54164000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.工商企業輔導與管理經費47,212千元,較 +上年度減列公司登記文書處理費等3,755 +千元。 +2.技術行業行政與管理經費6,952千元,較 +上年度減列技術行業登記文書處理費409 +千元。" +2009,5926012400,37892000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.11.1, +2009,5926012600,50259000,無細項,經濟部主管,經濟部,經貿談判,其他經濟服務支出,13.1.12,"本年度預算數50,259千元,係為提高我國參 +與國際經貿談判之效能,爭取我國最大經貿 +利益,辦理對外經貿談判所需經費,較上年 +度增列爭端解決律師費及諮詢費等6,308千 +元。" +2009,5926018000,0,台灣省農工企業股份有限公司,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.13.1, +2009,5926018100,2091900000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.14.1, +2009,5926019000,202706000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.15.1, +2009,5926019800,46799000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.16,仍照上年度預算數編列。 +2009,6326016200,8802000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難濟助金,福利服務支出,13.1.17,"本年度預算數8,802千元,係台灣鋁業、台 +灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 +早期退休人員生活困難之年節濟助金,較上 +年度減列1,146千元。" +2009,7626016000,9202000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.18,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.台灣鋁業公司退休人員月退休金1,092千 +元,較上年度減列58千元。 +2.鹽務人員退休撫卹8,110千元,較上年度 +減列595千元。" +2009,5226102200,6675311000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.鼓勵工業創新經費6,140,471千元,較上 +年度增列辦理數位內容產業發展推動計畫 +、中小企業即時技術輔導計畫、鼓勵國外 +企業在台設立全球訓練中心計畫、晶片系 +統產業發展計畫及推動2011年世界設計大 +會計畫等經費607,986千元。 +2.塑造產業永續發展優良環境經費512,352 +千元,較上年度減列辦理產業人才資源規 +劃與管理計畫等經費4,111千元。 +3.建構零障礙的投資環境經費22,488千元, +較上年度減列辦理工業園區創新環境改造 +計畫等經費5,809千元。" +2009,5726100100,348624000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費300,377千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費5,357千元。 +2.基本行政工作維持費25,381千元,較上年 +度減列運費、設施及機械設備養護費等37 +6千元。 +3.資訊管理經費22,866千元,較上年度減列 +資訊服務費等322千元。" +2009,5726102000,1061099000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業政策企劃經費10,419千元,較上年度 +減列物品及通訊費等106千元。 +2.產業行政與管理經費87,784千元,較上年 +度增列7,383千元,包括: +(1)委託直轄市及縣市政府代辦工廠設立 +登記與辦理永續產業發展管理相關業務 +等經費31,784千元,較上年度增列798 +千元。 +(2)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 +總經費839,156千元,分15年辦理,90 +至97年度已編列163,224千元,本年度 +續編第9年經費50,000千元,較上年度 +增列6,585千元。 +(3)協助未登記業者聚集地區土地使用變 +更計畫總經費25,000千元,分3年辦理 +,97年度已編列6,000千元,本年度續 +編第2年經費6,000千元,與上年度同。 +3.新增北中南老舊工業區之更新與開發812, +896千元。 +4.新增電動機車產業發展推動計畫150,000 +千元。 +5.上年度辦理建置遊艇基礎公共設施計畫預 +算業已編竣,所列234,400千元如數減列 +。" +2009,5726109800,3395000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2009,5826101000,750000000,無細項,經濟部主管,工業局,M台灣計畫-行動台灣應��推動,交通支出,13.2.5,"行動台灣應用推動計畫,原編列擴大公共建 +設投資計畫特別預算,自本年度起依規定納 +入總預算編列,總經費7,000,000千元,分5 +年辦理,94至97年度已編列6,250,000千元 +,本年度續編最後1年經費750,000千元。" +2009,5926200100,557584000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費465,745千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費26,000千元。 +2.基本行政工作維持費56,071千元,較上年 +度減列一般事務費等854千元。 +3.國貿行政人員訓練經費1,335千元,與上 +年度同。 +4.資訊管理業務經費34,433千元,較上年度 +增列資訊服務費等15,315千元。" +2009,5926201000,921587000,輸出入貿易,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2.1, +2009,5926209800,3527000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,5226310400,437893000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持國家度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家度量衡標準實驗室運作計畫262,995 +千元,較上年度減列委託辦理扭稱式微力 +平台技術研究等經費9,726千元。 +2.奈米技術計量標準計畫64,000千元,較上 +年度增列委託辦理奈米國際量測與產品標 +準推動及設備採購等經費16,909千元。 +3.影像顯示產業標準與檢測規範推展計畫47 +,994千元,較上年度減列委託辦理彩色濾 +光片色度參考標準件研製等經費7,809千 +元。 +4.低頻無線時頻傳播系統建置計畫20,000千 +元,較上年度減列委託研究低頻傳播天線 +之特性分析等經費4,504千元。 +5.優質生活產業檢測標準與驗證技術計畫42 +,904千元,較上年度減列委託辦理軟性顯 +示器壽命檢測技術研究等經費25,626千元 +。" +2009,5226310500,183767000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家標準發展策略及調和規劃計畫17,366 +千元,較上年度減列委託辦理資通安全領 +域標準調和等經費1,235千元。 +2.資通訊標準分析及參與制定計畫29,160千 +元,較上年度減列委託辦理微型介面國際 +標準參與制定等經費840千元。 +3.新增產業標準活絡暨參與國際標準制定計 +畫14,741千元。 +4.新增能源科技產品標準及檢測驗證計畫12 +2,500千元。" +2009,5926310100,1321636000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,158,854千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等經費29,462千元。 +2.基本行政工作維持費95,700千元,較上年 +度減列一般事務費及水電費等11,260千元 +。 +3.資訊作業環境之設置與維護經費44,233千 +元,較上年度增列資訊設備維護等經費93 +1千元。 +4.一般管理及專業訓練經費489千元,較上 +年度減列一般事務費等430千元。 +5.商品及食品檢驗創新服務計畫,總經費15 +0,670千元,分4年辦理,97年度已編列23 +,980千元,本年度續編第2年經費22,360 +千元,較上年度減列購置資訊設備等經費 +1,620千元。" +2009,5926310200,547003000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.標準制定及正字標記管理經費21,340千元 +,較上年度減列委託辦理正字標記塗料油 +漆類產品檢驗等經費4,330千元。 +2.標準資料建立與服務經費7,715千元,較 +上年度減列購買各國標準資料等經費227 +千元。 +3.強化商品檢驗及驗證效能經費78,612千元 +,較上年度增列委託辦理商品驗證登錄業 +務等經費13,356千元。 +4.企劃檢驗驗證及國際事務經費49,109千元 +,較上年度增列委託代施管理系統驗證之 +評鑑及追查等經費2,387千元。 +5.發展檢試驗暨技術服務經費193,738千元 +,較上年度增列購置檢驗儀器設備、辦理 +深層海水檢測驗證技術研發及制度建立等 +經費20,697千元。 +6.度量衡管理及代施檢定經費154,215千元 +,較上年度減列委託辦理度量衡代施檢定 +等經費20,719千元。 +7.度量衡器檢定檢查事務經費42,274千元, +較上年度增列購置度量衡器檢定設備等經 +費16,950千元。" +2009,5926319800,742000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟���務支出,13.4.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2009,5226413000,27495000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產專業人員培訓,科學支出,13.5.1,"本年度預算數27,495千元,係辦理智慧財產 +專業人員培訓計畫所需經費,較上年度減列 +對國內團體之捐助等經費1,955千元。" +2009,5226414000,35984000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,本國專利全文數位化計畫,科學支出,13.5.2,"本年度預算數35,984千元,係辦理本國專利 +全文數位化計畫所需經費,較上年度減列資 +訊服務費2,558千元。" +2009,5926410100,857348000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持699,277千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 +保保險費等25,000千元。 +2.基本行政工作維持54,616千元,較上年度 +減列購置辦公設備等經費4,198千元。 +3.資訊管理63,144千元,較上年度減列資訊 +服務費等經費1,576千元。 +4.文書及檔案管理40,311千元,較上年度增 +列購置檔案櫃等經費645千元。" +2009,5926411000,447252000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃訓練宣導及國際合作56,857千元,較 +上年度減列辦理國家發明創作獎評審出席 +費等經費725千元。 +2.專利行政及審查115,152千元,較上年度 +減列辦理國防訓儲人員計畫所需經費等9, +164千元。 +3.商標行政及審查11,653千元,較上年度減 +列委託研究著名商標名錄及案例評析計畫 +等經費600千元。 +4.著作權及營業秘密之管理18,636千元,較 +上年度減列購置物品等經費380千元。 +5.智慧財產權資料建立與服務134,990千元 +,較上年度增列資訊軟硬體設備等經費3, +771千元。 +6.查禁仿冒工作43,964千元,較上年度減列 +檢舉及偵破仿冒案件人員獎勵金等經費62 +0千元。 +7.智慧財產權網路服務優質化計畫總經費48 +5,967千元,分4年辦理,97年度已編列38 +,589千元,本年度續編第2年經費66,000 +千元,較上年度增列系統開發規劃等經費 +27,411千元。" +2009,5926419800,2850000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,5226551100,343475000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數343,475千元,係辦理水資源 +保育與管理科技、強化水旱災防救科技研發 +與落實運作、地震前後地下水文異常變化偵 +測與防災工程應用及水再生利用產業科技發 +展計畫等委託研究所需經費,較上年度增列 +公共給水質量提升與管理科技發展計畫等經 +費112,411千元。其中水再生模型廠建置操 +作計畫總經費100,000千元,分3年辦理,本 +年度編列第1年經費50,000千元。" +2009,5626550100,1853762000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,751,570千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等38 +,100千元。 +2.基本行政工作維持費102,192千元,較上 +年度減列一般事務費及國內旅費等3,091 +千元。" +2009,5626551200,702350000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, +2009,5626559800,310000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,5226752000,703669000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.運用科技升級轉型經費258,306千元,較 +上年度增列辦理感質中小企業推動計畫等 +經費2,687千元。 +2.產學合作育成倍增經費325,736千元,較 +上年度減列育成中心委外營運經費等767 +千元。 +3.創新產業群聚發展經費119,627元,較上 +年度增列辦理管理顧問服務科技發展計畫 +經費19,655千元。" +2009,5926750100,138224000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費112,615千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等3,400千元。 +2.基本行政工作維持費20,869千元,較上年 +度減列油料及水電費等145千元。 +3.租用電腦機組及相關配備經費4,740千元 +,較上年度減列電腦設備租金等530千元 +。" +2009,5926751000,7061168000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"��年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.營造優質發展環境經費33,019千元,與上 +年度同。 +2.提升創新創業能量經費18,065千元,與上 +年度同。 +3.促進數位加值應用經費238,265千元,較 +上年度增列20,530千元,包括: +(1)辦理協助地方資訊推展等經費18,265 +千元,較上年度增列行政業務資訊系統 +維護等經費530千元。 +(2)創造中小企業數位機會計畫總經費2,2 +73,000千元,分4年辦理,97年度已編 +列200,000千元,本年度續編第2年經費 +220,000千元,較上年度增列20,000千 +元。 +4.強化經營管理能力經費51,987千元,與上 +年度同。 +5.活絡地方經濟動能經費81,366千元,較上 +年度減列1,000千元,包括: +(1)加強工商團體服務功能等經費19,919 +千元,與上年度同。 +(2)地方特色產業深耕加值四年計畫總經 +費400,000千元,分4年辦理,97年度已 +編列62,447千元,本年度續編第2年經 +費61,447千元,較上年度減列1,000千 +元。 +6.增強財務融通機制經費6,038,466千元, +較上年度增列1,000,000千元,包括: +(1)捐助中小企業信用保證基金6,000,000 +千元,較上年度增列1,000,000千元。 +(2)強化投資業務功能計畫等經費28,466 +千元,與上年度同。 +(3)中小企業融資加值服務計畫總經費400 +,000千元,分5年辦理,97年度已編列1 +0,000千元,本年度續編第2年經費10,0 +00千元,與上年度同。 +7.新增補助地方產業發展基金經費600,000 +千元,係輔導地方產業發展所需經費。" +2009,5926758100,400000000,地方產業發展基金,經濟部主管,中小企業處,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.7.4.1, +2009,5926759800,990000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,5726800100,365765000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費338,177千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等21,9 +07千元。 +2.基本行政工作維持費22,259千元,較上年 +度減列教育訓練費、通訊費及物品等1,07 +7千元,增列其他業務租金及房屋建築養 +護費等835千元,計淨減242千元。 +3.資訊管理經費5,329千元,較上年度增列 +國內旅費2千元。" +2009,5726801000,72460000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.2.1, +2009,5726809800,800000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2009,5226904000,277573000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地震地質與地變動潛勢分析經費48,842千 +元,較上年度減列斷層監測等經費898千 +元。 +2.地質敏感區災害潛勢評估與監測經費45,3 +51千元,較上年度減列環境地質資料庫建 +置等經費820千元。 +3.大台北地區特殊地質災害調查與監測第二 +期經費48,073千元,較上年度減列海域震 +測調查等經費857千元。 +4.台灣西南海域新興能源天然氣水合物資源 +調查與評估經費96,015千元,較上年度減 +列地球化學調查研究等經費1,787千元。 +5.新增斷層活動性觀測研究第二階段經費39 +,292千元。 +6.上年度斷層活動性觀測研究計畫預算業已 +編竣,所列25,445千元如數減列。 +7.上年度地質環境與資源動態監測計畫預算 +業已編竣,所列10,752千元如數減列。 +8.上年度台灣山區地下水資源調查研究先期 +計畫預算業已編竣,所列14,871千元如數 +減列。" +2009,5726900100,115713000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費105,600千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等1,650千元。 +2.基本行政工作維持費10,113千元,較上年 +度減列購置雜項設備經費10千元。" +2009,5726901000,58082000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本地質調查經費13,774千元,較上年度 +減列資訊設備費等120千元。 +2.都會區地下地質與工程環境調查計畫總經 +費75,250千元,分6年辦理,93至97年度 +已編列64,088千元,本年度續編最後1年 +經費10,937千元,較上年度減列一般事務 +費及資訊設備費等119千元。 +3.地質圖資建置及整合供應經費24,000千元 +��較上年度增列地質倉儲系統服務導向架 +構擴建與改善等經費1,950千元。 +4.新增台灣地區地下水區水文地質調查及地 +下水資源評估經費9,371千元。 +5.上年度地下水觀測網水文地質調查研究計 +畫預算業已編竣,所列32,342千元如數減 +列。" +2009,5726909800,190000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,照上年度預算數編列。 +2009,5926950100,52049000,無細項,經濟部主管,貿易調查委員會,一般行政,其他經濟服務支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費32,358千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等968千元。 +2.基本行政工作維持費19,691千元,較上年 +度減列替代役中心整修工程等經費4,402 +千元。" +2009,5926951000,28944000,無細項,經濟部主管,貿易調查委員會,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.進口救濟與不公平貿易調查經費8,000千 +元,較上年度增列辦理調查案件聽證、訴 +訟等經費1,756千元。 +2.國際事務協調合作與行政救濟經費1,161 +千元,較上年度減列因應產業受進口衝擊 +研析貿易救濟制度之改革方案等經費559 +千元。 +3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費3,783 +千元,較上年度減列委託辦理傳統產業申 +辦貿易救濟案件輔導與替代役訓練等經費 +2,564千元。 +4.貿易救濟防火牆經費8,000千元,較上年 +度減列辦理健全貿易救濟預警監測系統經 +費740千元。 +5.新增建構貿易救濟安全網經費8,000千元 +。 +6.上年度貿易救濟資訊e網通系統預算業已 +編竣, 所列5,000千元如數減列。" +2009,5926959800,665000,無細項,經濟部主管,貿易調查委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,13.10.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,5226963000,254100000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,13.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.能源產業溫室氣體管理與輔導經費103,50 +0千元,較上年度增列辦理能源產業溫室 +氣體自願性減量計畫輔導與管理等經費68 +,500千元。 +2.再生能源及節約能源技術經費150,600千 +元,較上年度減列能源科技中心推動等計 +畫經費71,000千元,增列辦理離岸式風力 +發電技術開發等計畫經費58,800千元,計 +淨減12,200千元。" +2009,5726960100,200312000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費140,550千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費26,137千元,較上年 +度減列水電費等93千元。 +3.資訊管理經費33,625千元,較上年度減列 +汰換個人電腦等硬體設備經費746千元。" +2009,5726962000,275352000,無細項,經濟部主管,能源局,能源政策與管理,工業支出,13.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.能源政策經費36,138千元,較上年度增列 +辦理能源統計編製與資料研析等經費443 +千元。 +2.油氣管理經費2,456千元,較上年度減列 +辦理健全天然氣事業管理制度等經費3,55 +3千元。 +3.電業管理經費25,462千元,較上年度增列 +電業設備查驗等經費3,053千元。 +4.節能與再生能源宣導及管理經費211,296 +千元,較上年度增加204,000千元,係新 +增辦理LED交通號誌燈節能專案計畫,總 +經費987,300千元,分3年辦理,本年度編 +列第1年經費204,000千元。" +2009,5726969800,500000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,5229011800,42223000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公路鋪面維護及補強技術之研究計畫經費 +4,623千元,較上年度增列公路鋪面維護 +等研究經費623千元。 +2.新增通訊整體資源規劃及研究計畫經費37 +,600千元。 +3.上年度委外辦理運輸科技之研發預算業已 +編竣,所列4,180千元如數減列。" +2009,5829010100,756425000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費553,500千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等32,346千元。 +2.基本行政工作維持費118,462千元,較上 +年度減列水電費、一般事務費及國內旅費 +等28,010千元,增列通訊費及房屋建築養 +護費等2,019千元,計淨減25,991千元。 +3.交通統計經費12,493千元,較上年度減列 +一般事務費等670千元,增列臨時人員酬 +金等440千元,計淨減230千元。 +4.財務管理經費1,690千元���較上年度減列 +按日按件計資酬金等234千元。 +5.資訊管理經費65,280千元,較上年度減列 +資訊服務費、物品及資訊軟硬體設備費等 +4,272千元,增列通訊費及按日按件計資 +酬金等391千元,計淨減3,881千元。 +6.新增交通網路資料庫工作分組資料庫擴充 +建置計畫總經費36,000千元,分7年辦理 +,本年度編列第1年經費5,000千元。" +2009,5829011000,155276000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航政管理110,445千元,較上年度減列通 +訊費、兼職費與對載客小船經營業及船舶 +運送業之補貼經費46,298千元,增列委託 +中華電信股份有限公司辦理海岸電臺所需 +經費與國際衛星輔助搜救系統及通信設備 +維護經費7,350千元,計淨減38,948千元 +。 +2.港務管理475千元,較上年度減列補助臺 +東市富岡港碼頭工程20,820千元、補助縣 +市政府辦理交通船碼頭規劃設計、設施改 +善及疏浚工程等6,000千元,合共減列26, +820千元。 +3.現職船員專業訓練24,669千元,係配合19 +78年航海人員訓練、發證及當值標準國際 +公約暨其修正案規定,辦理各項船員專業 +訓練所需經費,較上年度減列委辦費6,49 +1元,增列設施及機械設備養護費1,000千 +元,計淨減5,491千元。 +4.海運通信資訊系統專案19,687千元,較上 +年度減列委辦費及國內旅費1,857千元。" +2009,5829011100,3491000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.郵電業務管理1,058千元,較上年度減列 +一般事務費80千元。 +2.頻譜規劃及產業輔導2,433千元,較上年 +度減列委外辦理普及物件連網基礎建設計 +畫等經費9,100千元,增列大陸地區旅費 +及國外旅費等399千元,計淨減8,701千元 +。" +2009,5829011200,248525000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.5.1, +2009,5829014800,342021000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.道路交通安全工作督導與查核4,288千元 +,與上年度同。 +2.加強道路交通秩序整頓及行車安全167,61 +9千元,與上年度同。 +3.強化全民路權與用路安全觀念170,114千 +元,與上年度同。" +2009,5829016500,395486000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費359,148千元,較上年度減列 +員工薪俸晉級差額等5,341千元。 +2.基本行政工作維持費36,338千元,較上年 +度減列車輛租金、設施及機械設備養護費 +等6,724千元,增列一般事務費等3,239千 +元,計淨減3,485千元。" +2009,5829018000,2687040000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.8.1, +2009,5829018600,11314906000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.9.1, +2009,5829018700,30000000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.10,"本年度預算數30,000千元,係新增補助金門 +縣政府辦理料羅港區老舊碼頭改建、水頭港 +區1、2號碼頭浮台興建及九宮港區中突堤新 +建等工程之規劃設計費。" +2009,5829019800,16983000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.11,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2009,5829110100,286141000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費281,293千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等111千元。 +2.基本行政工作維持費4,848千元,較上年 +度減列公務車輛之稅捐及規費、油料、養 +護經費等475千元,增列一般事務費47千 +元,計淨減428千元。" +2009,5829110200,337000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運及航管業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數337千元,係派員赴國外辦理 +航空保安與危險物品外站查核及出席國際航 +空無線電協會年會等經費,與上年度同。" +2009,5829119800,120000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,5229212000,106718000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, +2009,5929210100,556568000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費527,672千元,較上年度核實 +減列人事費3,370千元。 +2.基本行政工���維持費28,896千元,較上年 +度減列水電費等2,626千元,增列購置行 +政系統作業相關軟硬體設備等經費1,664 +千元,計淨減962千元。" +2009,5929211000,320724000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.氣象觀測76,309千元,較上年度減列汰購 +氣象站儀器及資料處理設備等經費1,014 +千元,增列更新東沙站探空設備為GPS系 +統等經費13,000千元,計淨增11,986千元 +。 +2.天氣預報及颱風測報32,273千元,較上年 +度減列預報作業工作站、網路及組件維護 +等經費2,198千元,增列汰購氣象預報作 +業電腦等經費86千元,計淨減2,112千元 +。 +3.氣象通信及雷達測報51,454千元,較上年 +度減列汰購雷達控制、顯示系統設備等經 +費3,557千元,增列購置雷達資料伺服器 +設備等經費4,510千元,計淨增953千元。 +4.台灣地區雨量自動測報系統汰換及增設計 +畫23,377千元,較上年度減列汰換機械設 +備及電波測試等經費1,446千元,增列購 +置電腦及周邊設備等經費200千元,計淨 +減1,246千元。 +5.西南氣流豪雨觀測及預報實驗計畫32,473 +千元,較上年度減列購置非視訊微波通訊 +系統及相關設施等經費18,739千元,增列 +購置叢集電腦等經費6,967千元,計淨減1 +1,772千元。 +6.氣象衛星更新計畫23,859千元,較上年度 +減列購置衛星觀測儀器等經費7,780千元 +,增列購置網路及資料儲存設備等經費7, +139千元,計淨減641千元。 +7.衛星資料接收及處理6,263千元,較上年 +度減列架設電力雙迴路等經費2,212千元 +,增列一般事務經費等2,211千元,計淨 +減1千元。 +8.氣象儀器檢校30,093千元,較上年度減列 +自動雨量及氣象遙測系統維護等經費2,21 +5千元,增列房屋建築養護費等經費1,746 +千元,計淨減469千元。 +9.海象測報32,542千元,較上年度減列購置 +海象預報作業及海象資料庫備援系統等經 +費2,103千元,增列作業化外洋海氣象資 +料浮標採購等經費14,552千元,計淨增12 +,449千元。 +10.氣象服務業務開發與推展12,081千元, +較上年度減列臨時人員酬金等經費99千元 +,增列資訊軟硬體設備費等4,900千元, +計淨增4,801千元。" +2009,5929219000,18826000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, +2009,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2009,5829318100,1000000000,交通作業基金,交通部主管,觀光局及所屬,非營業特種基金,交通支出,14.4.1.1, +2009,5929310100,295335000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度預算數之比較 +如下: +1.人員維持費229,305千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等1,629千元。。 +2.基本行政工作維持費66,030千元,較上年 +度減列水電等經費1,450千元。" +2009,5929311000,1808389000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.觀光宣傳與推廣141,398千元,較上年度 +減列參加國際旅展等經費104,545千元。 +2.觀光業務調查與規劃30,392千元,較上年 +度增列行政資訊網網站改版及功能擴充等 +經費2,803千元。 +3.觀光資源保育與開發1,513,044千元,較 +上年度增列522,283千元,包括: +(1)資源保育工作維持經費13,044千元, +較上年度減列補助地方政府辦理重要觀 +光據點環境清潔等經費280,117千元。 +(2)建構美麗台灣-風華再現計畫總經費2, +510,000千元,分4年辦理,97年度已編 +列600,000千元,本年度續編第2年經費 +1,500,000千元,較上年度增列900,000 +千元。 +(3)上年度溫泉觀光整體開發建設計畫、 +高雄第一港口跨港纜車週邊場域改善計 +畫及中興新村再發展計畫預算業已編竣 +,所列97,600千元如數減列。 +4.觀光業務管理與觀光從業人員訓練24,270 +千元,較上年度減列輔導觀光社團及學校 +辦理觀光從業人員訓練等經費2,246千元 +。 +5.國民旅遊事業管理與推廣60,556千元,與 +上年度同。 +6.旅館與民宿之管理及輔導17,479千元,較 +上年度減列一般旅館品質提昇暨旅館評鑑 +等經費2,500千元。 +7.旅遊服務中心19,009千元,與上年度同。 +8.桃園機場旅客服務中心1,441千元,與上 +年度同。 +9.高雄機場旅客服務中心800千元,與上年 +度同。" +2009,5929311100,4972193000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 +287,539千元,較上年度增列61,652千元 +,包括: +(1)人員維持費64,242千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等6,548千元。 +(2)基本行政工作維持費8,197千元,較上 +年度增列退休人員三節慰問金等經費4 +千元。 +(3)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 +畫總經費1,137,000千元,分4年辦理, +97年度已編列160,000千元,本年度續 +編第2年經費215,100千元,較上年度增 +列55,100千元。 +2.東部海岸國家風景區開發與管理246,086 +千元,較上年度增列6,973千元,包括: +(1)人員維持費80,497千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等2,377千元。 +(2)基本行政工作維持費10,989千元,較 +上年度減列油料等經費4千元。 +(3)東部海岸國家風景區建設計畫總經費6 +90,000千元,分4年辦理,97年度已編 +列150,000千元,本年度續編第2年經費 +154,600千元,較上年度增列4,600千元 +。 +3.澎湖國家風景區開發與管理250,347千元 +,較上年度增列15,165千元,包括: +(1)人員維持費47,564千元,較上年度減 +列員工薪俸等235千元。 +(2)基本行政工作維持費7,383千元,與上 +年度同。 +(3)澎湖國家風景區建設計畫總經費1,080 +,000千元,分4年辦理,97年度已編列1 +80,000千元,本年度續編第2年經費195 +,400千元,較上年度增列15,400千元。 +4.大鵬灣國家風景區開發與管理1,397,519 +千元,較上年度增列256,729千元,包括 +: +(1)人員維持費29,098千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等741千元。 +(2)基本行政工作維持費7,421千元,較上 +年度減列油料等經費12千元。 +(3)大鵬灣國家風景區建設計畫總經費1,6 +85,000千元,分4年辦理,97年度已編 +列365,000千元,本年度續編第2年經費 +400,000千元,較上年度增列35,000千 +元。 +(4)大鵬灣環灣景觀道路建設計畫總經費2 +,393,948千元,分3年辦理,97年度已 +編列740,000千元,本年度續編第2年經 +費961,000千元,較上年度增列221,000 +千元。 +5.花東縱谷國家風景區開發與管理247,088 +千元,較上年度增列5,885千元,包括: +(1)人員維持費34,535千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等1,085千元。 +(2)基本行政工作維持費7,753千元,與上 +年度同。 +(3)花東縱谷國家風景區建設計畫總經費8 +50,000千元,分4年辦理,97年度已編 +列200,000千元,本年度續編第2年經費 +204,800千元,較上年度增列4,800千元 +。 +6.馬祖國家風景區開發與管理172,986千元 +,較上年度增列17,987千元,包括: +(1)人員維持費28,406千元,較上年度減 +列聘用人員2人之人事費373千元。 +(2)基本行政工作維持費6,080千元,較上 +年度減列臨時人員酬金等140千元。 +(3)馬祖國家風景區建設計畫總經費581,0 +00千元,分4年辦理,97年度已編列120 +,000千元,本年度續編第2年經費132,0 +00千元,較上年度增列12,000千元。 +(4)馬祖地區傳統建築聚落保存計畫,原 +編列擴大公共建設投資計畫特別預算, +自本年度起依規定納入總預算編列,總 +經費500,000千元,分4年辦理,以前年 +度已編列170,000千元,本年度續編經 +費6,500千元。 +7.日月潭國家風景區開發與管理456,694千 +元,較上年度減列24,098千元,包括: +(1)人員維持費37,148千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等937千元。 +(2)基本行政工作維持費11,446千元,較 +上年度減列日月潭特色造景工作等經費 +13,135千元。 +(3)日月潭國家風景區建設計畫總經費1,8 +16,000千元,分4年辦理,97年度已編 +列420,000千元,本年度續編第2年經費 +408,100千元,較上年度減列11,900千 +元。 +8.參山國家風景區開發與管理經費304,129 +千元,較上年度減列5,861千元,包括: +(1)人員維持費57,621千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等637千元。 +(2)基本行政工作維持費10,258千元,較 +上年度減列臨時人員酬金等48千元。 +(3)參山國家風景區建設計畫總經費969,4 +00千元,分4年辦理,97年度已編列242 +,700千元,本年度續編第2年經費236,2 +50千元,較上年度減列6,450千元。 +9.阿里山國家風景區開發與管理324,621千 +元,較上年度增列2,859千元,包括: +(1)人員維持費39,041千元,較上年度減 +列員工薪俸等1,041千元。 +(2)基本行政工作維持費8,180千元,較上 +年度減列阿里山鄒族歌舞團展演等經費 +3,500千元。 +(3)阿里山國家風景區建設計畫總經費1,1 +69,000千元,分4年辦理,97年度已編 +列270,000千元,本年度續編第2年經費 +277,400千元,較上年度增列7,400千元 +。 +10.茂林國家風景區開發與管理391,430千元 +,較上年度減列13,125千元,包括: +(1)人員維持費34,364千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等2,509千元。 +(2)基本行政工作維持費6,866千元,較上 +年度減列油料等經費34千元。 +(3)茂林國家風景區建設計畫總經費1,522 +,950千元,分4年辦理,97年度已編列3 +65,800千元,本年度續編第2年經費350 +,200千元,較上年度減列15,600千元。 +11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理3 +37,122千元,較上年度增列18,700千元, +包括: +(1)人員維持費38,593千元,較上年度減 +列員工薪俸等經費1,450千元。 +(2)基本行政工作維持費8,362千元,較上 +年度減列油料等經費17千元。 +(3)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫 +總經費1,291,000千元,分4年辦理,97 +年度已編列270,000千元,本年度續編 +第2年經費290,167千元,較上年度增列 +20,167千元。 +12.雲嘉南濱海國家風景區開發與管理303,5 +11千元,較上年度減列6,284千元,包括 +: +(1)人員維持費34,820千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等286千元。 +(2)基本行政工作維持費8,410千元,與上 +年度同。 +(3)雲嘉南濱海國家風景區建設計畫總經 +費1,233,702千元,分4年辦理,97年度 +已編列266,851千元,本年度續編第2年 +經費260,281千元,較上年度減列6,570 +千元。 +13.西拉雅國家風景區開發與管理253,121千 +元,較上年度增列13,979千元,包括: +(1)人員維持費20,451千元,較上年度減 +列員工薪俸等1,221千元。 +(2)基本行政工作維持費7,470千元,與上 +年度同。 +(3)西拉雅國家風景區建設計畫總經費1,0 +71,000千元,分4年辦理,97年度已編 +列210,000千元,本年度續編第2年經費 +225,200千元,較上年度增列15,200千 +元。" +2009,5929319800,2008000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,5229512000,188924000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.運輸建設效能強化科技研發計畫總經費12 +0,000千元,分4年辦理,96至97年度已編 +列55,305千元,本年度續編第3年經費28, +618千元,較上年度減列交通設施營運維 +護效能提升計畫等研究經費980千元。 +2.防災科技發展計畫總經費82,000千元,分 +4年辦理,96至97年度已編列35,196千元 +,本年度續編第3年經費13,930千元,較 +上年度減列近岸海象數值模擬及預警系統 +建立等研究經費3,590千元。 +3.智慧型運輸系統發展計畫總經費169,000 +千元,分4年辦理,96至97年度已編列76, +562千元,本年度續編第3年經費39,524千 +元,較上年度減列動態交通資訊之技術開 +發與應用等研究經費606千元。 +4.無線射頻辨識(RFID)技術應用服務計畫 +總經費40,000千元,分4年辦理,96至97 +年度已編列16,140千元,本年度續編第3 +年經費9,500千元,與上年度同。 +5.運輸部門能源領域科技研究發展計畫總經 +費61,465千元,分3年辦理,96至97年度 +已編列39,553千元,本年度續編最後1年 +經費21,912千元,較上年度增列溫室氣體 +資料構建與盤查機制建立等研究經費1,01 +2千元。 +6.新增提昇海洋科技永續發展計畫總經費33 +4,076千元,分4年辦理,本年度編列第1 +年經費75,440千元。 +7.上年度海洋領域科技發展計畫預算業已編 +竣,所列73,824千元如數減列。" +2009,5829510100,164372000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費135,363千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等43千元。 +2.基本行政工作維持費25,729千元,較上年 +度減列水電費等227元。 +3.資訊管理3,280千元,與上年度同。" +2009,5829511000,71587000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.運輸研究業務30,512千元,較上年度增列 +公路GIS服務共享架構之建置等研究經費9 +06千���。 +2.運輸部門中長程公共建設發展作業評估計 +畫總經費120,000千元,分5年辦理,96至 +97年度已編列35,878千元,本年度續編第 +3年經費24,000千元,較上年度增列計畫 +審議決策支援系統與整合資料庫建置等研 +究經費2,271千元。 +3.交通服務e網通計畫總經費58,750千元, +分4年辦理,97年度已編列8,750千元,本 +年度續編第2年經費9,800千元,較上年度 +增列全國路況資訊中心網站維運與加值應 +用服務開發等研究經費1,050千元。 +4.新增交通網路資料庫資料管理供應系統計 +畫總經費72,000千元,分7年辦理,本年 +度編列第1年經費7,275千元。" +2009,5829512100,83408000,無細項,交通部主管,運輸研究所,港研中心管理業務,交通支出,14.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費76,979千元,較上年度減列職 +員2人及工友2人之人事費1,983千元。 +2.港研中心管理業務6,429千元,較上年度 +減列車輛及辦公器具養護費等1,152千元 +。" +2009,5829519000,670000,交通及運輸設備,交通部主管,運輸研究所,一般建築及設備,交通支出,14.5.5.1, +2009,5829519800,788000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,5829710100,4527808000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,425,931千元,較上年度減 +列員工薪俸晉級差額等經費1,291千元。 +2.基本行政工作維持費101,877千元,較上 +年度增列辦理交通事業公路人員升資考試 +作業等經費4,146千元。" +2009,5829711000,3169703000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公路監理業務850,789千元,較上年度增 +列牌照印製費等70,668千元。 +2.汽車技術訓練83,588千元,較上年度減列 +房屋建築及設備費等3,373千元。 +3.資訊管理108,410千元,較上年度增列資 +訊軟硬體設備費1,660千元。 +4.公路車輛機械管理195,340千元,較上年 +度增列購置機務士安全鞋等經費253千元 +。 +5.公路養護行政231,576千元,較上年度增 +列第四區養護工處頭城工務段辦公室基地 +徵收補償經費等19,289千元。 +6.提昇地方公共交通網計畫1,700,000千元 +,較上年度增列公路客運業經營離島或偏 +遠地區營運虧損補貼等經費519,167千元 +。 +7.上年度辦理計程車、公路及市區汽車客運 +業者油價補助預算業已編竣,所列4,177, +691千元如數減列。" +2009,5829712000,39464714000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, +2009,5829719000,70385000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, +2009,5829719800,3262000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,9036010100,95965000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費 84,041千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費 1,759千元。 +2.基本行政工作維持費 8,770千元,較上年 +度增列中央聯合辦公大樓管理維護等經費 + 164千元。 +3.加強員工在職訓練 285千元,與上年度同 +。 +4.資訊管理 2,869千元,較上年度增列汰換 +資訊設備經費 77千元。 +5.上年度協助推行政務管考功能預算業已編 +竣,所列 95千元如數減列。" +2009,9036012000,18481000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動與蒙古、大陸內蒙古及全球蒙族地區 +之交流 4,694千元,較上年度增列辦理與 +蒙族地區人士團體各項交流活動等經費 4 +79千元。 +2.在臺蒙胞聯繫與生活輔導 450千元,與上 +年度同。 +3.輔導蒙族青年接受教育 4,715千元,較上 +年度減列補助蒙籍公費生機票及學雜費等 + 1,495千元。 +4.輔導蒙族青年來臺研習中華文化及中文 1 +,990千元,較上年度增列補助蒙古青年來 +臺研習中文經費 795千元。 +5.辦理蒙古、大陸內蒙古及全球蒙族地區專 +業人才訓練及進修 6,632千元,較上年度 +增列專業研習訓練、受訓學員交通暨生活 +補助等經費 221千元。" +2009,9036013000,15294000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動與藏族地區之交流 5,600千元,較上 +年度增列辦理與藏族地區西藏文化、學術 +或民族事務交流與推動工作等經費 963千 +元。 +2.提升國內藏胞生活與文化發展 4,005千元 +,較上年度增列補助在臺西藏學生獎、助 +學金等 200千元。 +3.整合民間資源服務海外藏族 5,689千元, +較上年度減列補助海外藏族援助、文教活 +動及其聯繫等經費 1,204千元。" +2009,9036017000,5878000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,推動蒙藏研究,邊政支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.建構國際蒙藏學術樞紐與交流平台 2,000 +千元,較上年度增列舉辦國際蒙藏學術會 +議及兩岸交流活動等經費 1,421千元。 +2.鼓勵蒙藏研究及交流,培育國內蒙藏研究 +人才 1,528千元,較上年度增列補助兩岸 +青年參與蒙藏交流活動及大學院校開設蒙 +藏課程等經費 800千元。 +3.推動蒙藏現況研究 2,350千元,較上年度 +增列出版蒙藏季刊等經費 1,008千元。" +2009,9036019000,0,交通及運輸設備,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般建築及設備,邊政支出,15.1.5.1, +2009,9036019800,594000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,15.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,5336015000,12543000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙藏文化業務,文化支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.發揮蒙藏文化社教功能 6,916千元,較上 +年度減列編印「蒙藏之友」雜誌等經費 1 +34千元。 +2.舉辦及輔導民間社團辦理蒙藏文化教育活 +動 980千元,較上年度增列舉辦蒙藏紀念 +儀典、節慶等活動經費 280千元。 +3.蒙藏文化豐富臺灣文化推廣活動 4,647千 +元,較上年度增列邀請大陸蒙藏文化、歷 +史檔案及文物博物館來臺舉辦展覽等經費 + 2,500千元。 +4.上年度舉辦認識蒙藏藝文活動預算業已編 +竣,所列 5,960千元如數減列。" +2009,4139010100,356259000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費 302,703千元,較上年度增列 +駐外職員退休離職儲金及保險等經費 142 +千元。 +2.基本行政工作維持費36,339千元,較上年 +度減列建置華僑會館第二檔案庫房相關設 +備等經費 3,858千元。 +3.資訊管理與維護經費17,217千元,較上年 +度增列購置資訊設備等經費 4,275千元。" +2009,4139011000,132284000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費25,1 +03千元,較上年度減列全球海外華僑服務 +網站建置與維護等經費 8,568千元。 +2.召開僑務委員會議經費17,309千元,較上 +年度減列文件印刷等經費 441千元。 +3.舉辦僑務工作研討會及邀訪活動經費12,3 +74千元,較上年度減列辦理華裔新生代優 +秀青年返國研習會等經費 1,601千元。 +4.落實僑務工作增進溝通服務經費27,964千 +元,較上年度減列輔助全球各地僑團推動 +民主和平普世價值活動等經費 4,370千元 +。 +5.僑胞參與國家節慶與接待服務經費49,534 +千元,較上年度增列接待海外僑胞回國參 +加慶典系列活動等經費15,065千元。" +2009,4139012400,171899000,華僑文化社教及海外青年活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,16.1.3.1, +2009,4139012500,67027000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費 3,160 +千元,較上年度增列辦理海外僑生保薦委 +員及升學輔導教師回國研習活動等經費 2 +35千元。 +2.在學僑生輔導與照顧經費58,941千元,較 +上年度增列輔助僑生參加全民健康保險等 +經費 4,009千元。 +3.畢業僑生聯繫與輔導經費 4,926千元,較 +上年度增列歡送應屆畢業僑生活動等經費 +65千元。" +2009,4139012600,211011000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑通訊業務,僑務支出,16.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.發行宏觀周報及宏觀影音電子報經費41,3 +64千元,較上年度增列編輯、印刷等經費 + 608千元。 +2.辦理台灣宏觀影音頻道業務經費 169,647 +千元,與上年度同。" +2009,4139012700,55516000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海外華人經濟資訊彙編並鼓勵華僑回國投 +資經費 9,990千元,較上年度增列邀請海 +外相��產業人士返國考察投資商機等經費 + 500千元。 +2.培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費 +23,441千元,較上年度減列僑商事業營運 +研習活動等經費 4,700千元。 +3.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費22 +,085千元,較上年度增列輔助僑商組織舉 +辦年會等經費 500千元。" +2009,4139019800,10000000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2009,5139012300,209072000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,16.1.8.1, +2009,5142010500,1263200000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,17.1.1,"本年度預算數1,263,200千元,係各榮民總 +醫院臨床教學研究經費,與上年度同。" +2009,5142010700,148939000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.退除役官兵就學獎助經費86,689千元,較 +上年度減列榮民就學補助等經費14,408千 +元。 +2.榮民職業技術訓練經費62,250千元,較上 +年度減列一般事務費、保險費等5,319千 +元,增列按日按件計資酬金及房屋建築養 +護費等3,755千元,計淨減1,564千元。" +2009,6142010400,10985731000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,17.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.榮民健康保險經費5,148,780千元,較上 +年度增列393,098千元。 +2.榮眷健康保險經費2,015,921千元,較上 +年度增列131,667千元。 +3.榮民健保部分負擔醫療經費3,821,030千 +元,較上年度增列583,165千元。" +2009,6242010900,755779000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,17.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費105,501千元,較上 +年度減列國內旅費及短程車資等1,561千 +元,增列一般事務費、其他業務租金、房 +屋建築養費、車輛及辦公器具養護費等18 +,307千元,計淨增16,746千元。 +2.清寒榮民子女就學補助經費103,380千元 +,較上年度增列9,660千元。 +3.志工服務照護榮民經費107,917千元,較 +上年度減列12,001千元。 +4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 +經費335,691千元,較上年度減列30,659 +千元。 +5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費103, +290千元,較上年度增列36,294千元。" +2009,6342010100,3631612000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,307,003千元,較上年度減 +列人事費及優惠存款差息補助等經費56,0 +73千元。 +2.基本行政工作維持費108,762千元,較上 +年度減列口述歷史作業費、其他業務租金 +、保險等經費2,030千元,增列一般事務 +費、物品、房屋建築養護費、設施機械養 +護費及雜項設備費等12,037千元,計淨增 +10,007千元。 +3.幹部在職及役男替代役訓練經費7,844千 +元,較上年度減列役男替代役等訓練作業 +經費2,043千元。 +4.辦理統計與資訊管理作業經費82,027千元 +,較上年度增列資訊服務費、物品及軟硬 +體設備費等6,106千元。 +5.新增補助安置基金承接榮工公司非營造業 +務經費125,976千元,主要係承接榮工公 +司非營造業務收支差額部分。" +2009,6342010200,113755000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵輔導業務,福利服務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔導與管理8,326千元,較上年度增列榮 +民糾紛調處等輔導作業經費541千元。 +2.政令宣導與溝通54,000千元,與上年度同 +。 +3.文教宣慰與榮民節活動9,052千元,較上 +年度增列辦理活動等經費882千元。 +4.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談經費9,67 +2千元,較上年度減列各項座談等經費647 +千元。 +5.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業經 +費12,556千元,較上年度增列遺骸整理及 +遷厝、祭祀等經費6,236千元。 +6.海內外退伍軍人聯繫作業經費20,149千元 +,較上年度增列聯繫作業等經費900千元 +。" +2009,6342010300,2405995000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,17.1.7,"本年度預算數之���容與上年度之比較如下: +1.對榮民及特定醫療體系之補助1,849,671 +千元,較上年度減列補助各榮民(總)醫院 +等經費11,138千元。 +2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務316,20 +6千元,較上年度減列公務病床汰購設備 +經費5,110千元,增列傷殘輔具等經費3,3 +67千元,計淨減1,743千元。 +3.各級榮民醫院品質管理督導作業8,857千 +元,較上年度減列權利使用費、資訊服務 +費及公務病房工程設備費等20,784千元。 +4.社區醫療服務及居家護理作業118,498千 +元,較上年度增列支援社區群體醫療補助 +及服務照護等經費24,450千元。 +5.醫事人力培訓與專業教育訓練50,930千元 +,較上年度減列醫事人力訓練及公費生培 +育經費23,370千元。 +6.老人醫學研究發展經費50,000千元,較上 +年度增列10,000千元。 +7.新增精進全人健康照護計畫-中期照護服 +務模式經費11,833千元。" +2009,6342010600,40362000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,17.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.林區及各農場經營管理經費36,874千元, +較上年度減列森保處基本行政工作維持補 +助經費5,352千元。 +2.國家農場國土復育計畫經費3,488千元, +較上年度減列1,902千元。" +2009,6342010800,15197386000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,17.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費552,099千元,較上 +年度減列稅捐及規費、保險、車輛及辦公 +器具養護等經費19,413千元,增列照顧服 +務員經費、委辦費及其他業務租金等145, +730千元,計淨增126,317千元。 +2.就養榮民生活等經費14,580,696千元,較 +上年度減列就養榮民生活費等629,542千 +元,增列沐浴、炊事燃料費5,400千元, +計淨減624,142千元。 +3.就養榮民養護材料費20,863千元,較上年 +度減列1,332千元。 +4.就養榮民文康活動及住院年節慰問24,178 +千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 +經費2,173千元。 +5.廢水廢棄物及環境保護作業19,550千元, +較上年度減列雜項設備費3,421千元,增 +列一般事務費、設施及機械設備養護費2, +198千元,計淨減1,223千元。" +2009,6342018100,0,醫療作業基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,非營業特種基金,福利服務支出,17.1.10.1, +2009,6342019000,189733000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,17.1.11.1, +2009,6342019800,40000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,17.1.12,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2009,7642019600,100500000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,17.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.官兵一次退除役給付3,153,237千元,較 +上年度減列一次退伍金等經費1,124,622 +千元。 +2.大陸已退來台軍官給付半俸52,871千元, +較上年度減列8,492千元。 +3.退休及贍養官兵薪給75,351,158千元,較 +上年度增列退休俸及生活補助費126,470 +千元。 +4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,760,12 +2千元,較上年度減列46,504千元。 +5.退休及贍養官兵眷屬各項補助19,752,440 +千元,較上年度增列眷屬實物代金、眷屬 +生活補助費及優惠存款利息差額補助等經 +費891,690千元。 +6.國軍單身退除役官兵宿舍服務與管理18,2 +37千元,較上年度減列875千元。 +7.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰 +問金4,500千元,較上年度減列500千元。 +8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金407, +435千元,較上年度減列137,167千元。" +2009,7742019700,44600000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,17.1.14,"本年度預算數44,600千元,係辦理退除業務 +作業經費,較上年度減列1,000千元。" +2009,5245010100,429179000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,一般行政,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費325,031千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費6,598千元。 +2.基本行政工作維持費23,765千元,較上年 +度增列機械設備養護費及汰換2輛公務車 +等經費5,748千元。 +3.資訊管理經費80,383千元,��上年度減列 +資訊設備等租金5,120千元,增列購置個 +人電腦及週邊設備等經費3,500千元、共 +用性服務平台及專題研究計畫系統更新等 +經費5,976千元,計淨增4,356千元。 +4.上年度辦理優質網路政府計畫之旗艦5企 +業e幫手計畫預算業已編竣,所列26,575 +千元如數減列。" +2009,5245012100,2057446000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.財團法人國家同步輻射研究中心之建立與 +發展經費50,000千元,與上年度同。 +2.財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護 +經費1,187,753千元,較上年度減列加速 +器光源運轉維護與技術提升、光束線運轉 +維護與建造等經費58,176千元,增列科學 +實驗站運轉維護與建造、機電與溫控設施 +及基本行政運作安全管理、用戶推廣等經 +費83,819千元,計淨增25,643千元。 +3.台灣光子源同步加速器興建計畫,總經費 +6,885,680千元,除95年度由「行政院國 +家科學技術發展基金」支應100,000千元 +外,其餘分7年辦理,96至97年度已編列1 +,060,624千元,本年度續編第3年經費819 +,693千元,較上年度增列9,069千元。" +2009,5245012200,5053838000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.財團法人國家實驗研究院之建立與發展經 +費135,423千元,較上年度減列捐贈財產 +及運作經費等1,003,580千元。 +2.奈米電子與系統科技及服務經費1,034,61 +6千元,較上年度增列太陽光電技術服務 +計畫、高頻測試平台計畫、前瞻45奈米晶 +片實作服務及電路設計驗證平台等經費43 +,238千元。 +3.太空科技發展與服務經費1,382,185千元 +,較上年度減列遙測衛星計畫、國際科學 +研究計畫及基礎設施維護計畫等經費377, +376千元,增列次軌道科學實驗計畫、太 +空科技服務計畫、自主發展微衛星計畫、 +導航衛星系統關鍵技術、小型發射載具及 +遙測取像裝置等經費346,586千元,計淨 +減30,790千元。 +4.科技資訊服務經費961,418千元,較上年 +度增列高速計算服務與推廣、計算基礎設 +施、網路基礎設施、高速計算研發與應用 +及格網系統應用等經費19,491千元。 +5.環境與災防科技及服務經費1,203,754千 +元,較上年度增列地震緊急警報系統、前 +瞻資訊應用平台、台灣海域長期觀測與研 +究、海洋研究船新建及籌備颱風洪水研究 +中心等相關經費323,477千元。其中海洋 +研究船新建計畫總經費1,643,915千元, +除95年度由「行政院國家科學技術發展基 +金」支應規劃設計費26,190千元外,其餘 +分4年辦理,96至97年度已編列759,223千 +元,本年度續編第3年經費346,732千元, +較上年度增列147,509千元。 +6.生物實驗資源研發及服務經費336,442千 +元,較上年度增列醫療器材產品設計之人 +才培訓及國家實驗動物中心台南中心新興 +產能擴充等經費52,100千元。" +2009,5245018100,28352488000,國家科學技術發展基金,國家科學委員會主管,國家科學委員會,非營業特種基金,科學支出,18.1.4.1, +2009,5245019800,1510000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,第一預備金,科學支出,18.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,5145101100,353958000,行政管理,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,18.2.1.1, +2009,5245100100,273162000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費251,335千元,較上年度減列 +工友薪資1,700千元,增列員工薪俸晉級 +差額等2,921千元,計淨增1,221千元。 +2.基本行政工作維持費21,827千元,較上年 +度減列汰換車輛等經費1,374千元,增列 +檔案電子儲存管理及配合節能減碳照明汰 +換等經費3,866千元,計淨增2,492千元。" +2009,5245101000,117650000,綜合企劃,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.2.3.1, +2009,5245101500,467042000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,18.2.4,"本年度預算數467,042千元,較上年度減列 +會展中心設計規劃費等54,792千元,景觀工 +程經費19,708千元,污水處理廠工程費20,0 +00千元,增列生醫相關研究委辦計畫及機電 +設施維護等經費28,549千元,生技標準廠��� +興建經費276,830千元,公共藝術先期設置 +作業費18,000千元,計淨增228,879千元。" +2009,5245108100,174315000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.2.5.1, +2009,5245109800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,5145201100,548449000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費178,643千元,較上年度增列 +教職員、工友等人事費及員工薪俸晉級差 +額等經費11,173千元。 +2.基本行政工作維持23,260千元,較上年度 +增列辦公房舍修繕費及設備費等6,956千 +元。 +3.教學訓輔業務346,546千元,較上年度增 +列教學設備及校舍新建工程等經費33,458 +千元。其中國立南科國際實驗高級中學校 +舍新建工程計畫,總經費835,000千元, +分年辦理,97年度已編列298,253千元, +本年度續編第2年經費327,946千元,較上 +年度增列29,693千元。" +2009,5245200100,202201000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費158,590千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費1,960千元。 +2.基本行政工作維持費43,611千元,較上年 +度減列通訊費及購置公務車等經費3,153 +千元,增列影印機租金及設施維護等經費 +3,109千元,計淨減44千元。" +2009,5245201000,37823000,綜合企劃,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.3.3.1, +2009,5245208100,1907916000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.3.4.1, +2009,5245209800,1442000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,5245300100,162149000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,一般行政,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費133,605千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +5,302千元。 +2.基本行政工作維持費28,544千元,較上年 +度減列購置首長座車750千元、國內旅費8 +0千元,增列辦公室清潔、保全、設施及 +機械養護費與雜項設備等經費3,925千元 +,計淨增3,095千元。" +2009,5245301000,318798000,投資推廣,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,園區業務推展,科學支出,18.4.2.1, +2009,5245308100,318748000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,非營業特種基金,科學支出,18.4.3.1, +2009,5245309800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,第一預備金,科學支出,18.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,5248010100,307750000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費281,002千元,較上年度減列 +考績獎金等人事費652千元。 +2.基本行政工作維持費20,405千元,較上年 +度減列水電及油料249千元。 +3.規劃及管理電腦系統經費6,343千元,與 +上年度同。" +2009,5248011000,11920000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,19.1.2.1, +2009,5248019000,1372000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,19.1.3.1, +2009,5248019800,600000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,19.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,7148100100,52703000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費48,000千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費400千元。 +2.基本行政工作維持費4,703千元,較上年 +度增列房屋建築養護費等392千元。" +2009,7148101000,600000,天然游離輻射偵測,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,19.2.2.1, +2009,7148109800,100000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,19.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,7148200100,59288000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年��之比較如下: +1.人員維持費55,725千元,較上年度減列法 +定編制人員待遇及考績獎金等人事費1,54 +0千元。 +2.基本行政工作維持費2,410千元,較上年 +度減列臨時人員酬金及購置輻射偵檢儀器 +等經費600千元。 +3.規劃及管理電腦系統1,153千元,較上年 +度增列資訊維護及設備費等832千元。" +2009,7148201000,4506000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,19.3.2.1, +2009,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,19.3.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2009,5248300100,1343881000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,310,225千元,較上年度減 +列聘用及工友等5人經費3,500千元。 +2.基本行政工作維持費33,656千元,較上年 +度減列油料費212千元。" +2009,5248301200,24487000,綜合計畫,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技計畫管考、設施運轉維護及安全,科學支出,19.4.2.1, +2009,5248302100,267095000,輻射應用科技研究,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,19.4.3.1, +2009,5248303000,127970000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣核能技術應用,科學支出,19.4.4,"本年度預算數127,970千元,係辦理推廣核 +能技術應用經費,以服務收入支應,較上年 +度減列國外旅費及資訊軟硬體設備等經費72 +0千元。" +2009,5248309000,590000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,核能研究所,一般建築及設備,科學支出,19.4.5.1, +2009,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,19.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,5251011200,710570000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業生物技術研發經費190,580千元,較 +上年度減列農業關鍵性生物技術策略規劃 +與產業推廣等經費60,998千元。 +2.畜牧業科技研發經費61,014千元,較上年 +度減列建立SPF豬生產與供應體系等經費2 +,020千元。 +3.食品科技研發經費51,035千元,較上年度 +增列建立食品產業用真菌條碼資料庫系統 +等經費8,800千元。 +4.農業科技研發經費20,891千元,較上年度 +減列加強國際農業科技合作與人才培育等 +經費457千元。 +5.農業政策研究及科技管理經費285,608千 +元,較上年度增列強化農業科技產學研合 +作研發及農企業育成連結等經費57,378千 +元。 +6.農業電子化研發經費76,460千元,較上年 +度減列建構地區農業資訊服務平台等經費 +8,687千元。 +7.環境資源保育經費17,632千元,較上年度 +減列加強農業水利科技研究發展等經費81 +5千元。 +8.自然資源研究經費7,350千元,較上年度 +減列航遙測技術之林業應用等經費10,957 +千元。" +2009,5651010100,608132000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費520,649千元,較上年度減列 +技工退職金3,000千元,增列員工薪俸晉 +級差額等經費4,429千元,計淨增1,429千 +元。 +2.基本行政工作維持費85,043千元,與上年 +度同。 +3.農業法規管理及訴願審議經費2,440千元 +,與上年度同。" +2009,5651011000,2262628000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,20.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費363,496千元,較上年度減 +列建構產銷履歷之安全農業體系等經費57 +,154千元。 +2.科技管理經費29,626千元,較上年度減列 +推動農業科技研發成果運用及培訓跨領域 +科技管理人才等經費2,310千元。 +3.農田水利管理經費48,433千元,較上年度 +減列農田水利事業宣導與教育訓練等經費 +3,701千元。 +4.畜牧管理經費622,503千元,較上年度增 +列強化動物技術整合推廣及健全畜牧推廣 +輔導機能等經費175,284千元。 +5.輔導推廣經費805,256千元,較上年度減 +列推動農業終身學習體系及農業人力培育 +等經費165,155千元。 +6.國際農業諮商與合作經費265,391千元, +較上年度減列國外旅費等179千元。 +7.農業統計調查經費40,569千元,較上年度 +增列畜牧調查統計等經費4,069千元。 +8.農業生物技術園區管理經費87,354千元, +較上年度減列資訊軟硬體設備費18千元。" +2009,5651011100,22166331000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,20.1.4,"本��度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動農業經營企業化建構高價值產銷體系 +經費105,643千元,較上年度增列品質及 +行銷管理教育訓練、設置農產品倉儲物流 +等經費25,093千元。 +2.農田水利會營運改善計畫經費580,910千 +元,與上年度同。 +3.台灣蘭花生物科技園區總經費2,060,000 +千元,分年辦理,除92至97年度已編列1, +752,000千元外,本年度續編第7年經費70 +,000千元,較上年度減列180,000千元。 +4.加強農田水利建設經費3,261,390千元, +較上年度增列農田水利設施興辦及更新改 +善等經費64,199千元。 +5.休閒農業加值發展經費652,486千元,較 +上年度增列規劃特色農業休閒旅遊套裝行 +程等經費45,486千元。 +6.地區性農業建設與發展經費40,000千元, +較上年度減列畜牧污染防治改善業務等經 +費5,000千元。 +7.國土資訊系統整體建置經費13,000千元, +較上年度增列農地資源空間資訊建置及整 +合等經費1,000千元。 +8.建構優質農業資訊服務體系經費42,500千 +元,較上年度增列農業行動化雙向加值服 +務平台等經費71千元。 +9.屏東農業生物技術園區總經費6,100,245 +千元,分7年辦理,除92至97年度已編列4 +,706,245千元外,本年度續編最後1年經 +費1,394,000千元,較上年度增列449,000 +千元。 +10.補助農業發展基金經費14,920,624千元 +,較上年度增列肥料價差補貼等經費1,39 +8,393千元。 +11.補助農業天然災害救助基金經費1,085,7 +78千元,與上年度同。 +12.上年度辦理嘉義香草藥草生物科技園區 +預算業已編竣,所列478,900千元如數減 +列。" +2009,5651018100,18607000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,20.1.5.1, +2009,5651019800,59980000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,20.1.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2009,6351012400,49932776000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.執行老年農民福利津貼核發業務經費37,0 +04千元,較上年度增列委辦費4,015千元 +。 +2.發放老年農民福利津貼經費49,895,772千 +元,較上年度核實減列99,598千元。" +2009,5251021300,106103000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,20.2.1,"本年度預算數106,103千元,係辦理林業及 +自然資源保育研究經費。較上年度增列航遙 +測技術之林業應用及產學合作研究等計畫17 +,314千元。" +2009,5651020100,2416758000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,149,696千元,較上年度增 +列員工退休離職儲金等21,497千元。 +2.基本行政工作維持費267,062千元,較上 +年度增列房屋修繕及整建工程等經費62千 +元。" +2009,5651021000,278175000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.林業文化園區經費20,000千元,與上年度 +同。 +2.野生物保育經費258,175千元,較上年度 +減列野生動植物調查研究及經營管理等經 +費5,464千元。" +2009,5651021100,6777900000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林生態系經營經費534,350千元,較上 +年度增列林業文化資產古蹟歷史建築再利 +用等經費146,630千元。 +2.林地與森林保護經費252,300千元,較上 +年度增列護管國有林地巡護等經費38,985 +千元。 +3.厚植森林資源經費851,000千元,較上年 +度增列造林撫育等經費39,885千元。 +4.國有林治理與復育經費832,000千元,較 +上年度減列林道邊坡穩定工程等經費12,7 +65千元。 +5.生態旅遊系統建置發展經費776,250千元 +,較上年度增列設置自然教育中心及步道 +路體維護等經費85,310千元。 +6.國土保育計畫經費887,000千元,較上年 +度增列辦理國有林合法出租造林地補償收 +回等經費4,975千元。 +7.補助林務發展及造林基金經費800,000千 +元,較上年度減列89,000千元。 +8.平地造林計畫經費1,565,000千元,較上 +年度增列新植及撫育等經費755,210千元 +。 +9.綠資源維護經費280,000千元,較上年度 +增列外來入侵種監測、移除及自然地景普 +查等經費89,385千元。" +2009,5651029800,4000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,20.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,5251031000,23230000,無細項,農業委員會主管,水土保���局,水土保持試驗研究,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.山坡地及農業生態工程研究經費13,000千 +元,較上年度減列集水區治理與生態工法 +研究經費433千元。 +2.土石流警戒技術整合應用研究經費4,000 +千元,與上年度同。 +3.農村再生及風貌建設研究經費6,230千元 +,較上年度減列人力培訓等經費580千元 +。" +2009,5651030100,653847000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費498,162千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費10,449千元。 +2.基本行政工作維持費37,900千元,較上年 +度增列水電費及通訊費等10,000千元。 +3.坡地水土資源管理經費117,785千元,較 +上年度增列水土資源保蓄設施等經費50,4 +00千元。" +2009,5651031000,3496096000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,20.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.整體性治山防災經費2,120,000千元,較 +上年度增列治山防災、水庫集水區保育、 +土石流監測與警戒等經費903,484千元。 +2.建立富麗新農村經費1,373,096千元,較 +上年度增列農村再生規劃建設等經費446, +443千元。 +3.新增國土資訊系統整體建置計畫經費3,00 +0千元。 +4.上年度辦理國土復育策略方案暨行動計畫 +預算業已編竣,所列370,551千元如數減 +列。" +2009,5651039800,9800000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,20.3.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2009,5251041000,528245000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物品種改良與蒐集經費122,892千元, +較上年度增列種原庫營運管理等經費1,83 +7千元。 +2.作物栽培及採後處理技術研究經費155,50 +3千元,較上年度增列花卉產業研究團隊 +整合計畫等經費29,320千元。 +3.植物保護技術研究經費73,105千元,較上 +年度增列茄科作物病毒病害檢測試劑之製 +備等經費5,431千元。 +4.農業生物技術研究經費85,586千元,較上 +年度增列農業生物技術產業化發展方案等 +經費17,098千元。 +5.農業技術服務經費91,159千元,較上年度 +增列應用WSN技術於農業領域之研究發展 +等經費27,282千元。" +2009,5651040100,516485000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費440,445千元,較上年度減列 +技工退職金等5,280千元。 +2.基本行政工作維持費76,040千元,較上年 +度減列公共安全及設施改善工程等經費26 +,069千元。" +2009,5651041100,62730000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,20.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土資訊系統經費38,000千元,較上年度 +增列台灣土壤資源資訊及農業地區土地覆 +蓋資料庫建置等經費1,745千元。 +2.農業行動化雙向加值服務經費14,730千元 +,較上年度增列休閒農業深度旅遊之導覽 +服務暨行銷平台開發計畫等經費1,395千 +元。 +3.建構安全飲食生活U化服務基礎經費10,00 +0千元,較上年度增列作物優質生產整合 +資訊系統之建置經費4,115千元。" +2009,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,20.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,5251051000,199488000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,20.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林及自然資源領域科技試驗研究經費13 +6,920千元,較上年度減列森林碳吸存之 +林業經營策略研究等經費36,186千元。 +2.E化領域科技試驗研究經費28,786千元, +較上年度增列應用WSN技術於農業領域研 +究等經費6,777千元。 +3.農業領域科技試驗研究經費459千元,較 +上年度減列健全林木及其材質非破壞性評 +估技術系統建立等經費381千元。 +4.生物技術領域科技試驗研究經費24,713千 +元,較上年度增列農業前瞻規劃體系與產 +業化平台建構等經費9,201千元。 +5.新增農業政策研究及科技管理經費8,610 +千元。" +2009,5651050100,345967000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,20.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費284,943千元,較上年度核實 +減列人事費1,444千元。 +2.基本行政工作維持費56,917千元,較上年 +度減列布政使司衙門修復工程���經費35,0 +42千元,增列褐根病防治等經費12,000千 +元,計淨減23,042千元。 +3.解說教育與推廣經費4,107千元,較上年 +度減列物品等經費35千元。" +2009,5651052000,153000000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,20.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.試驗林生態系示範經營經費83,200千元, +較上年度增列森林生態保育館二期新建工 +程等經費17,498千元。 +2.林道及聯外道路維護整建經費12,800千元 +,較上年度減列各試驗林區之林道整修工 +程等經費1,050千元。 +3.國家植物園建設經費20,000千元,較上年 +度減列國家植物園總園規劃等經費68,310 +千元。 +4.長期生態研究基礎資料庫整合經費7,000 +千元,較上年度增列物品等經費50千元。 +5.新增綠色造林經費30,000千元。 +6.上年度辦理RFID應用於台灣林木種源管理 +研究預算業已編竣,所列3,915千元如數 +減列。" +2009,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,20.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,5251061200,233991000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,20.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海洋漁業資源調查與研究經費34,890千元 +,較上年度減列台灣周邊海域漁場環境監 +測等經費5,093千元。 +2.水產養殖技術研究經費27,197千元,較上 +年度增列水產種苗及觀賞魚繁養殖研究等 +經費11,991千元。 +3.水產物之處理與加工研究經費16,755千元 +,較上年度減列海洋細菌生產還原蝦紅素 +研究等經費241千元。 +4.水產資訊整合與運用研究經費21,198千元 +,較上年度增列衛星影像應用於西北太平 +洋秋刀漁場動態研究等經費9,545千元。 +5.淡水生物養殖研究經費25,163千元,較上 +年度增列螻蛄蝦資源復育研究等經費4,15 +3千元。 +6.海水生物養殖研究經費22,665千元,較上 +年度增列雞卵黃抗體應用於龍膽石斑種苗 +培育研究等經費1,012千元。 +7.沿近海資源調查與研究經費14,734千元, +與上年度同。 +8.水產生物技術研究經費31,272千元,較上 +年度減列零換水養殖技術等經費529千元 +。 +9.東部海洋生物資源研究經費16,365千元, +較上年度增列台灣東部海域雨傘旗魚標識 +放流研究等經費1,314千元。 +10.澎湖海洋生物資源研究經費23,752千元 +,較上年度增列澎湖青灣海域種原棲地生 +物多樣性復育研究等經費2,731千元。" +2009,5651060100,369634000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,20.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費293,078千元,較上年度核實 +減列人事費4,848千元。 +2.基本行政工作維持費74,556千元,較上年 +度減列漁業試驗船新建計畫等經費145,32 +3千元。 +3.新增建置台灣沿近海漁場環境資料庫經費 +2,000千元。" +2009,5651061100,250000000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,國家水產生物種原庫,農業支出,20.6.3,"籌建國家水產生物種原庫─台東支庫計畫總 +經費990,000千元,分8年辦理,除95至97年 +度已編列170,200千元外,本年度續編第4年 +經費250,000千元,較上年度增列130,000千 +元。" +2009,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,20.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,5251071000,313310000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,20.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.畜產科學研究經費187,621千元,較上年 +度增列產銷履歷應用於畜產品技術開發等 +經費3,890千元。 +2.畜產技術研究經費125,689千元,較上年 +度增列建立種畜禽繁殖供應體系等經費24 +,088千元。" +2009,5651070100,414438000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,20.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費374,295千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費7,682千元。 +2.基本行政工作維持費40,143千元,較上年 +度增列辦公廳舍維護等經費1,159千元。" +2009,5651072000,12500000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,科技基礎建設,農業支出,20.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.無線射頻辨識技術於畜禽生產管理之應用 +經費12,500千元,較上年度增列RFID應用 +於羊及鹿之生產履歷等經費4,558千元。 +2.上年度辦理科技研發基礎設施建設預算業 +已編竣,所列131,600千元如數減列。" +2009,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農��支出,20.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,5251081200,236630000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,20.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 +發經費155,207千元,較上年度增列研究 +試驗用物品等經費9,845千元。 +2.動物用藥品檢定技術研發經費81,423千元 +,較上年度減列畜舍整建等經費11,885千 +元。" +2009,5651080100,174538000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,20.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費113,543千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費344千元。 +2.基本行政工作維持費51,395千元,較上年 +度減列水電費等1,844千元。 +3.動物用藥品檢定資訊系統開發經費9,600 +千元,較上年度增列無特定病原畜禽種原 +育種及動物醫療資訊系統等經費6,736千 +元。" +2009,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,20.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,5251091000,175830000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,20.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.殘毒管制研究經費39,365千元,較上年度 +減列有機農產品品質監測與安全評估等經 +費6,490千元。 +2.應用毒理研究經費25,177千元,較上年度 +減列植保資材對動物毒理安全評估技術研 +究等經費865千元。 +3.農藥化學研究經費19,680千元,較上年度 +增列農藥產製技術研究及安全農藥產品開 +發等經費267千元。 +4.生物藥劑研究經費31,996千元,較上年度 +增列微生物農藥資源研發、轉殖與應用等 +經費211千元。 +5.農藥應用研究經費20,725千元,較上年度 +減列農藥對病菌及昆蟲毒理研究等經費72 +8千元。 +6.公害防治研究經費22,058千元,較上年度 +增列草本植物抗蟲基因選殖與應用等經費 +84千元。 +7.技術服務與輔導研究經費16,829千元,較 +上年度減列農藥及植物保護資訊整合服務 +網建立等經費838千元。" +2009,5651090100,140875000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,20.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費128,393千元,較上年度核實 +減列人事費572千元。 +2.基本行政工作維持費12,482千元,較上年 +度增列行政事務所需業務經費357千元。" +2009,5651092000,37320000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,20.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費18,774千 +元,較上年度減列戴奧辛微量化學檢驗系 +統建置等經費968千元。 +2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費10,573 +千元,較上年度增列農藥登記委託田間試 +驗及成份檢驗等經費7,800千元。 +3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 +費2,973千元,較上年度增列網路主幹交 +換器設備更新等經費1,395千元。 +4.RFID於農產品藥物殘留檢測管理之應用經 +費5,000千元,較上年度減列建立RFID應 +用於農水產品及環境中殘留毒藥物品檢測 +追蹤管理等經費1,248千元。" +2009,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,20.9.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2009,5251101000,102727000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,20.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.特有動物保育研究經費19,907千元,較上 +年度減列珍稀野生物保育及復育策略研究 +等經費6,244千元。 +2.特有植物保育研究經費28,099千元,較上 +年度增列台灣原生植物淨化水質能力研究 +與應用等經費246千元。 +3.特殊生態系保育研究經費14,600千元,較 +上年度減列野生無脊椎動物分類學研究等 +經費1,090千元。 +4.野生物資源管理研究經費13,738千元,較 +上年度增列夜行性猛禽生理生態學研究及 +應用等經費1,857千元。 +5.生態教育推廣研究經費12,918千元,較上 +年度增列建立社區生物多樣性教育推廣體 +系研究等經費1,229千元。 +6.試驗站經營研究經費13,465千元,較上年 +度增列試驗站長期生態監測及生態因子變 +動研究等經費6,729千元。" +2009,5651100100,185710000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,20.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費131,893千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費931千元。 +2.基本行政工作維持費53,817千元,較上年 +度減列保育教育館營運管理及生物多樣性 +地理資訊系統建置等經費7,980千元。" +2009,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,20.10.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2009,5251111000,75128000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,20.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.茶作技術改良經費35,902千元,較上年度 +增列茶樹育種快速選拔指標鑑定方法研究 +等經費4,385千元。 +2.茶葉加工技術之試驗研究經費16,563千元 +,較上年度減列茶葉加工產品創新技術研 +究等經費331千元。 +3.茶業機械試驗研究經費5,604千元,較上 +年度增列茶園機械試驗研究等經費1,544 +千元。 +4.茶業推廣與輔導經費7,724千元,較上年 +度減列優質安全茶葉產銷價值鏈資訊系統 +開發等經費524千元。 +5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費9,335千 +元,較上年度減列茶葉安全管理模式建立 +等經費1,152千元。" +2009,5651110100,156341000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,20.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費138,347千元,較上年度核實 +減列人事費3,685千元。 +2.基本行政工作維持費17,994千元,較上年 +度增列汰換小型客貨車4輛等經費2,736千 +元。" +2009,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,20.11.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,5251121000,85469000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,20.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.種苗經營試驗與改良經費7,122千元,較 +上年度增列番茄種子披衣處理商品化技術 +研究等經費1,401千元。 +2.品種改良研究經費12,384千元,較上年度 +增列具商業潛力球根花卉開發與繁殖體系 +建立等經費1,235千元。 +3.繁殖技術研發應用經費27,880千元,較上 +年度增列生物可分解塑料在種苗繁殖體系 +應用等經費11,950千元。 +4.生物技術開發與應用經費22,051千元,較 +上年度增列運用生物技術建立植物品種侵 +權鑑定技術建立等經費2,541千元。 +5.技術服務推廣經費10,721千元,較上年度 +增列馬鈴薯健康種薯繁殖供應體系應用無 +線射頻辨識技術研究等經費6,841千元。 +6.農場經營及種苗量產研究經費1,165千元 +,較上年度減列臺灣植物資源產業應用等 +經費1,601千元。 +7.熱帶園藝作物試驗研究經費4,146千元, +較上年度減列作物病蟲害防治用藥調查及 +研析等經費709千元。" +2009,5651120100,164943000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,20.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費102,878千元,較上年度核實 +減列人事費7,103千元。 +2.基本行政工作維持費42,355千元,較上年 +度增列試驗農場區域水土保持改善及推動 +大山城農業休閒旅遊-新社花海計畫等經 +費4,106千元。 +3.建構安全飲食生活U化服務基礎經費2,000 +千元,較上年度增列馬鈴薯健康種薯繁殖 +供應體系應用無線射頻辨識技術等經費26 +千元。 +4.新增植物品種檢定經費17,710千元。" +2009,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,20.12.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,5251131200,92290000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物育種及栽培利用技術研發經費48,200 +千元,較上年度增列有機蔬果生產技術等 +經費3,100千元。 +2.作物生產環境技術研發經費23,004千元, +較上年度增列物理防治技術開發等經費2, +400千元。 +3.農業推廣與農民輔導研究經費8,316千元 +,較上年度增列有機農業專業區農民組織 +及經營輔導等經費407千元。 +4.生物技術及遺傳資源與多樣性經費12,770 +千元,較上年度增列仙履蘭種苗量產技術 +及應用生物技術建立植物品種權侵權技術 +等經費3,044千元。" +2009,5651130100,157596000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,20.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費123,693千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費9,104千元。 +2.基本行政工作維持費26,773千元,較上年 +度增列遮雨棚興建工程等經費4,409千元 +。 +3.新品種新技術推廣及產銷輔導經費6,800 +千元,較上年度增列產銷輔導推廣等經費 +5,243千元。 +4.新增建立農業技術視訊諮詢服務經費330 +千元。" +2009,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.13.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,5251141000,45579000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技研發經費26,881千元,較上年度 +增列家蠶種原庫之保育利用等經費10,491 +千元。 +2.農業政策研究經費4,240千元,較上年度 +減列創新農業推廣制度及人力資源發展之 +研究等經費333千元。 +3.防疫檢疫科技研發經費14,458千元,較上 +年度增列水稻合理化施肥技術之研究及應 +用等經費343千元。" +2009,5651140100,118330000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,20.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費88,658千元,較上年度核實減 +列人事費3,000千元。 +2.基本行政工作維持費25,342千元,較上年 +度減列實驗室相關設施等經費2,176千元 +。 +3.建構倉儲管理應用服務經費4,330千元, +較上年度減列RFID與二維條碼於倉儲管理 +之策略研究與應用等經費479千元。" +2009,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.14.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,5251151000,132556000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費72,347千元,較上年度 +增列水稻良質米育種及栽培技術改良等經 +費1,191千元。 +2.作物環境研究經費39,324千元,較上年度 +減列中部地區重要經濟作物疫病蟲害管理 +技術開發及應用等經費415千元。 +3.作物推廣研究經費14,220千元,較上年度 +增列地方重要農特產伴手禮商品化對產業 +發展影響研究等經費479千元。 +4.坡地農業研究經費6,665千元,較上年度 +增列文心蘭及石斛蘭育種等經費759千元 +。" +2009,5651150100,151945000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,20.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費122,333千元,較上年度核實 +減列人事費933千元。 +2.基本行政工作維持費23,812千元,較上年 +度增列試驗區排水溝改建工程等經費2,09 +6千元。 +3.建立農業技術視訊諮詢服務及概念探勘知 +識系統經費300千元,較上年度減列農業 +技術諮詢服務推廣之經費30千元。 +4.新增推動農業產業整體發展經費5,500千 +元。" +2009,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.15.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,5251161000,110481000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費29,066千元,較上年度 +減列果菜類養液土耕栽培等經費419千元 +。 +2.作物環境研究經費33,775千元,較上年度 +減列農業生態系長期研究場址無線網路建 +置與應用等經費57千元。 +3.農業推廣研究經費10,349千元,較上年度 +減列生產者實施產銷履歷制度經營效益之 +研究等經費101千元。 +4.分場農業試驗研究經費37,291千元,較上 +年度增列仙履蘭生技產業之開發與應用等 +經費7,882千元。" +2009,5651160100,172855000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,20.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費133,979千元,較上年度核實 +減列人事費3,126千元。 +2.基本行政工作維持費30,460千元,較上年 +度減列分場辦公廳舍防漏修繕等經費2,74 +2千元。 +3.農業經營輔導經費5,866千元,較上年度 +增列推動農業產業整體發展計畫5,000千 +元。 +4.農業技術視訊諮詢服務經費2,550千元, +較上年度增列雲嘉南地區農業產銷資訊行 +動化應用推廣之研究經費2,228千元。" +2009,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.16.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,5251171000,101506000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農園作物經費52,596千元,較上年度增列 +雜糧作物育種及生產技術改良等經費9,38 +7千元。 +2.作物環境經費20,013千元,較上年度增列 +開發作物���肥新技術等經費2,164千元。 +3.農業推廣經費7,290千元,較上年度增列 +農業推廣教育及輔導等經費187千元。 +4.旗南作物經費14,707千元,較上年度增列 +栽培技術改進及採收處理應用等經費661 +千元。 +5.澎湖作物經費6,900千元,較上年度減列 +栽培技術改進及多樣化利用之研究等經費 +849千元。" +2009,5651170100,138317000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,20.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費94,908千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費36,663千元,較上年 +度減列水電費等860千元。 +3.農業經營輔導經費6,416千元,較上年度 +增列推動農業產業整體發展計畫5,000千 +元。 +4.新增農業技術視訊諮詢服務經費330千元 +。" +2009,5651179800,200000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.17.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,5251181000,82886000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究30,248千元,較上年度增列 +中草藥之優質生產與安全利用研究等經費 +1,643千元。 +2.作物環境研究21,580千元,較上年度增列 +強化農業科技產學合作研發及農企業育成 +連結等經費430千元。 +3.農業推廣研究12,613千元,較上年度減列 +農業政策研究及科技管理等經費652千元 +。 +4.分場農業試驗研究18,445千元,較上年度 +增列果樹產業體質之改進等經費546千元 +。" +2009,5651180100,109698000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,20.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費83,619千元,較上年度核實減 +列人事費等5,424千元。 +2.基本行政工作維持費20,179千元,較上年 +度增列農機工廠、土壤分析實驗室及倉庫 +整修工程等經費1,415千元。 +3.農業經營輔導經費4,600千元,較上年度 +增列推動農業產業整體發展等經費3,050 +千元。 +4.新增辦理農業行動化雙向加值服務等經費 +1,300千元。" +2009,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.18.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,5251191000,57789000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費28,555千元,較上年度 +增列開發保健植物食品栽培管理及利用之 +研究等經費3,492千元。 +2.作物環境研究經費16,081千元,較上年度 +減列鳳梨釋迦分級包裝一貫機械之研製改 +良等經費542千元。 +3.農業推廣研究經費4,517千元,較上年度 +增列臺東區休閒農業經營管理策略之研究 +等經費879千元。 +4.果園管理研究經費8,636千元,較上年度 +減列鳳梨釋迦採後處理應用等經費1,085 +千元。" +2009,5651190100,92985000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,20.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費73,556千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費14,299千元,較上年 +度減列農機研發組裝工廠整建工程等經費 +8,899千元,增列辦公廳舍改建工程等經 +費6,841千元,計淨減2,058千元。 +3.農業經營輔導經費1,000千元,較上年度 +增列輔導產銷推廣等經費525千元。 +4.發展溫控精緻農業經費1,100千元,較上 +年度增列研究適合作物等經費100千元。 +5.新增推動農產業整體發展經費2,700千元 +。 +6.新增建立農業技術視訊諮詢服務經費330 +千元。" +2009,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.19.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,5251201200,138148000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,20.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.生物技術在水產養殖之應用經費2,164千 +元,較上年度減列水產養殖關鍵生物技術 +研究經費2,029千元。 +2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費20 +,450千元,較上年度增列無用藥養殖技術 +開發研究等經費4,373千元。 +3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費74 +,383千元,較上年度減列海洋漁獲衛生安 +全與永續利用制度研究等經費4,066千元 +。 +4.水產品加工及品質安全檢測經費10,587千 +元,較上年度減列開發大宗水產品多元化 +加工技術等經費399千元。 +5.漁業經貿政策及制度研究經費10,538千元 +,較上年度減���加強漁產經貿自由化影響 +分析及因應措施研究等經費822千元。 +6.漁業資訊之應用經費6,450千元,較上年 +度減列RFID與二維條碼應用於農產品安全 +追溯管理策略研究等經費5,244千元。 +7.國際漁業科技合作經費1,866千元,較上 +年度減列參與國際漁業組織研究經費182 +千元。 +8.漁業生產及管理自動化經費11,710千元, +較上年度減列漁船省能源暨船機工程及漁 +船安全研究等經費901千元。" +2009,5651200100,374728000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,20.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費320,306千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費3,438千元。 +2.基本行政工作維持費54,422千元,較上年 +度減列辦公廳舍租金等1,600千元。" +2009,5651202000,1173359000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,20.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費41,261千元,較上年度減列 +資訊服務費等4,581千元。 +2.漁政管理經費326,697千元,較上年度減 +列獎勵國人上漁船等經費10,691千元。 +3.遠洋漁業管理經費440,754千元,較上年 +度減列辦理減船措施等經費346,584千元 +。 +4.養殖漁業管理經費81,896千元,較上年度 +增列海水養殖、水產種苗等重點產業輔導 +及管理等經費3,920千元。 +5.遠洋漁業開發經費48,352千元,較上年度 +減列一般事務費等3,692千元。 +6.休漁獎勵經費170,000千元,較上年度減 +列68,844千元。 +7.漁業電臺管理經費64,399千元,較上年度 +增列員工薪俸晉級差額等經費658千元。" +2009,5651203000,3512669000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,20.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.漁業多元化經營建設經費1,698,000千元 +,較上年度增列辦理漁船筏收購等經費81 +,618千元。 +2.建立富麗新漁村經費147,218千元,較上 +年度增列辦理漁村再生環境整建相關公共 +設施等經費52,818千元。 +3.國土保育計畫經費300,000千元,較上年 +度減列沿海國土復育地區休養漁塭補償費 +20,000千元。 +4.補助漁業發展基金經費1,347,451千元, +較上年度減列1,094,572千元。 +5.地區性農業建設與發展經費20,000千元, +較上年度增列海水統籌供應系統設置規劃 +費等15,000千元。" +2009,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,20.20.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,5251503000,359385000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,20.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業生物技術研發經費14,179千元,較上 +年度減列動物用疫苗關鍵生物技術開發等 +經費4,917千元。 +2.防疫檢疫科技研發經費324,682千元,較 +上年度減列研發重要動植物有害生物快速 +診斷鑑定技術等經費2,544千元。 +3.檢疫產業電子化自動化經費20,524千元, +較上年度減列開發非破壞性檢測技術及建 +立自動化檢疫作業系統等經費1,376千元 +。" +2009,5651500100,675497000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,20.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費528,359千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費8,983千元。 +2.基本行政工作維持費147,138千元,較上 +年度增列辦公室房屋租金等經費2,499千 +元。" +2009,5651501000,738897000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,20.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物防疫業務經費206,628千元,較上年 +度減列豬瘟及口蹄疫防治等經費115,546 +千元。 +2.動物檢疫業務經費33,723千元,較上年度 +減列輸出入動植物檢疫系統網路化便捷化 +等經費2,650千元。 +3.植物防疫業務經費84,554千元,較上年度 +減列全國性農園藝作物有害生物整合性防 +治等經費22,720千元。 +4.植物檢疫業務經費63,407千元,較上年度 +增列檢疫偵測犬隊訓練等經費35,207千元 +。 +5.企劃業務經費35,456千元,較上年度減列 +進出口動植物及其產品疫病害蟲檢測診斷 +鑑定工作等經費3,423千元。 +6.屠宰衛生檢查業務經費264,353千元,較 +上年度減列化製場消毒與防疫等經費10,7 +94千元。 +7.動植物防檢疫經費50,776千元,較上年度 +減列經濟作物病蟲害綜合管理防治及應用 +推廣等經費2,078千元。" +2009,5651509000,48010000,營建工程,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.21.4.1, +2009,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,20.21.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,5251601000,3010000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,20.22.1,"本年度預算數3,010千元,係辦理農業金融 +體系營運策略研究經費,較上年度減列實施 +農會股金制可行性研究等經費238千元。" +2009,5651600100,100346000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,20.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費85,610千元,較上年度核實減 +列人事費1,087千元。 +2.基本行政工作維持費14,736千元,與上年 +度同。" +2009,5651601000,343025000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,20.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業金融教育及資訊經費15,370千元,與 +上年度同。 +2.農業金融機構管理經費25,244千元,較上 +年度減列辦理農漁會信用部金融檢查經費 +650千元。 +3.農業融資及金融法令經費2,411千元,較 +上年度減列專案農貸業務輔導考核講習等 +經費431千元。 +4.對農業信用保證基金捐助經費300,000千 +元,較上年度增列50,000千元。" +2009,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,20.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,5251701000,227406000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,20.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農糧作物產銷技術研發經費118,379千元 +,較上年度減列花卉品種改良及栽培技術 +改進等經費54,435千元。 +2.農糧產業生物技術研發經費39,334千元, +較上年度減列基因轉殖技術開發應用等經 +費17,878千元。 +3.農糧生產自動化研發經費12,193千元,較 +上年度減列農業生產自動化等經費2,834 +千元。 +4.農產運銷電子化研發經費16,252千元,較 +上年度增列推動農產品運銷系統電子化等 +經費2,077千元。 +5.作物環境科技研發經費2,757千元,較上 +年度減列加強農場廢棄物資源化研究等經 +費282千元。 +6.農產加工科技研發經費20,435千元,較上 +年度減列台灣特有及商業生產菇類菌種之 +研究與開發等經費591千元。 +7.新增強化農業科技產學研合作研發經費18 +,056千元。" +2009,5651700100,795079000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,20.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費753,426千元,較上年度減列 +技工工友退職金等18,519千元。 +2.基本行政工作維持費41,653千元,與上年 +度同。" +2009,5651701000,3207406000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,20.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費177,820千元,較上年度減 +列重要農糧產品生產申報制度等經費11,8 +89千元。 +2.作物生產管理經費188,754千元,較上年 +度減列種苗生產改進及種苗業者輔導管理 +等經費10,794千元。 +3.農業資材管理經費225,739千元,較上年 +度減列新型農機補助等經費44,605千元。 +4.運銷加工管理經費254,258千元,較上年 +度增列發展農產品加工事業及加工型產業 +輔導等經費55,356千元。其中補助台北市 +花卉批發市場遷建總經費250,000千元, +分年辦理,除96至97年度已編列160,000 +千元外,本年度續編第3年經費90,000千 +元,較上年度增列10,000千元。 +5.糧食產業管理經費65,003千元,較上年度 +增列營造花東縱谷花海長廊景觀等經費26 +,739千元。 +6.分署農糧管理經費45,832千元,較上年度 +增列稻米生產量調查等經費4,522千元。 +7.地區性農業建設與發展總經費1,985,000 +千元,分5年辦理,97年度已編列250,000 +千元,本年度續編第2年經費300,000千元 +,較上年度增列50,000千元。 +8.新增發展花卉產業與推動國際花卉博覽會 +經費1,950,000千元。 +9.上年度辦理農業油電價差補貼預算業已編 +竣,所列300,000千元如數減列。" +2009,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,20.23.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,6154011400,56071977000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工保險業務,社會保險支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研議勞工保險基金財務及就業保險業務26 +0千元,較上年度減列推動育嬰留職停薪 +津貼宣導等經費4,013千元。 +2.研議承保���現金給付業務9,921千元,較 +上年度減列推動勞保年金制度等經費7,94 +8千元。 +3.建立完善職業災害保險制度2,424千元, +較上年度減列研議檢討職業病種類表等經 +費194千元。 +4.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 +保經費13,973,263千元,較上年度增列34 +0,811千元。 +5.補助職業工人等及其眷屬參加全民健保經 +費13,232,486千元,較上年度增列385,41 +2千元。 +6.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 +保險經費12,239,977千元,較上年度增列 +1,949,708千元。 +7.補助職業工人等參加勞工保險經費13,788 +,922千元,較上年度增列2,731,176千元 +。 +8.補助辦理勞保、農保及職業災害勞工保護 +業務所需行政事務費2,764,724千元,較 +上年度減列82,152千元。 +9.補助未加入勞保而遭遇職業災害之勞工補 +償經費60,000千元,與上年度同。" +2009,6354010100,602012000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,一般行政,福利服務支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費458,400千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費7,063千元。 +2.基本行政工作維持費100,559千元,較上 +年度減列舊有檔案目錄建檔及掃描等經費 +1,853千元。 +3.訴願審議業務1,900千元,較上年度增列 +辦理訴願業務檢討會等經費718千元。 +4.法制業務2,200千元,較上年度增列按日 +按件計資酬金等321千元。 +5.統計業務管理15,410千元,較上年度減列 +編製行(職)業就業指南等經費1,231千元 +。 +6.勞工資訊業務23,543千元,較上年度增列 +數據通訊費等192千元。" +2009,6354011100,57474000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞資關係業務,福利服務支出,21.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔導工會組織健全發展39,457千元,較上 +年度增列辦理勞工教育訓練等經費5,995 +千元。 +2.強化勞資夥伴關係5,470千元,較上年度 +增列建構以勞動尊嚴為核心之企業社會責 +任制度等經費1,055千元。 +3.健全勞資爭議處理制度12,547千元,較上 +年度增列籌備及建構不當勞動行為裁決機 +制等經費3,659千元。" +2009,6354011200,713195000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞動條件業務,福利服務支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全勞動基準法制及有效落實執行4,175 +千元,較上年度減列非典型僱用型態相關 +經費475千元。 +2.健全合理工資、工時制度2,400千元,較 +上年度增列委託研究經費28千元。 +3.加強特別保護與落實性別工作平等法5,84 +1千元,較上年度增列辦理建構性別工作 +平等專屬網頁等經費812千元。 +4.落實勞工退休制度3,097千元,較上年度 +減列宣導等經費265千元。 +5.補助辦理勞工退休金業務所需行政事務費 +697,682千元,較上年度減列64,578千元 +。" +2009,6354011300,102107000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工福利業務,福利服務支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動職工福利,改善勞工生活3,182千元 +,較上年度增列辦理弱勢勞工福利服務活 +動等經費1,589千元。 +2.規劃商港相關工會勞工福利,增進碼頭工 +人福祉23,871千元,以商港服務費支應, +較上年度增列206千元。 +3.輔助托兒福利服務9,541千元,較上年度 +減列補助雇主辦理托兒設施等經費3,930 +千元。 +4.加強推行勞工教育30,174千元,較上年度 +減列辦理失業勞工子女就學補助等經費7, +367千元。 +5.策辦勞工服務工作34,887千元,較上年度 +減列推動特殊勞工家庭支持協助方案等經 +費584千元。 +6.勞工教育學苑管理452千元,較上年度減 +列勞工教育學苑行政管理經費500千元。" +2009,6354011500,46836000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工安全衛生業務,福利服務支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動安全衛生自主管理並擴大參與18,275 +千元,較上年度增列推動全國職場安全週 +等系列活動經費3,670千元。 +2.健全勞動安全制度,推動落實防災措施3, +174千元,較上年度減列推行營造及化工 +安全管理等經費1,094千元。 +3.強化職業衛生及職業傷病預防工作10,908 +千元,較上年度增列培訓職場健康推進種 +子人員等經費677千元。 +4.建構災害預防機制與輔導改善安全設施5, +779千元,較上年度減列委託辦理衝剪機 +械等型式檢定制度等經費1,819千元。 +5.推動廠場化學品管理及通識措施8,700千 +元,較上年度減列化學品管理宣導等經費 +6,101千元。" +2009,6354011600,214770000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工檢查業務,福利服務支出,21.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全勞動檢查體制5,370千元,較上年度 +減列製作職業災害預防圖說等經費1,506 +千元。 +2.降低一般行業職業災害7,993千元,較上 +年度減列辦理重大特殊災害預防等經費3, +722千元。 +3.災害防救暨職業衛生檢查6,660千元,較 +上年度增列製作衛生指引及圖說等經費21 +千元。 +4.降低營造業職業災害7,500千元,較上年 +度減列營造作業安全實務研習等經費457 +千元。 +5.危險性機械及設備檢查與管理187,247千 +元,與上年度同。" +2009,6354011700,31660000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,綜合規劃業務,福利服務支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動研究發展6,820千元,較上年度增列 +勞動政策宣導等經費800千元。 +2.強化計畫管考3,288千元,較上年度減列 +研考業務等經費7千元。 +3.提昇組織效能5,800千元,較上年度增列 +更新英文網頁內容等經費1,000千元。 +4.拓展國際勞動事務15,752千元,較上年度 +減列補助辦理或參加國際性勞動事務等經 +費2,861千元。" +2009,6354012200,98420000,北區檢查所,勞工委員會主管,勞工委員會,檢查所管理,福利服務支出,21.1.9.1, +2009,6354019800,6709000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,第一預備金,福利服務支出,21.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2009,6454011800,40674000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,技能檢定業務,國民就業支出,21.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動辦理技能檢定3,014千元,較上年度 +減列委託辦理定期定點即測即評學科測試 +行政經費等241千元。 +2.強化技能檢定基準6,888千元,較上年度 +減列技能檢定題庫命製等經費550千元。 +3.執行全國技能檢定學術科測驗事務1,638 +千元,較上年度減列技能檢定試務工作等 +經費131千元。 +4.技術士證核發及題庫管理9,955千元,較 +上年度減列技術士證照製作工本費等795 +千元。 +5.技能競賽19,179千元,較上年度減列競賽 +活動宣傳等經費1,533千元。" +2009,6454110100,1026150000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,一般行政,國民就業支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,002,026千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 +費9,638千元。 +2.基本行政工作維持費20,382千元,較上年 +度減列辦公室車位租金等37千元。 +3.資訊管理業務3,628千元,較上年度減列 +電腦及週邊設備租金等1,921千元。 +4.法務業務管理114千元,與上年度同。" +2009,6454110200,3256000,綜合規劃,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職業訓練業務,國民就業支出,21.2.2.1, +2009,6454110400,14287000,泰山職訓中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職訓中心管理,國民就業支出,21.2.3.1, +2009,6454110500,6670000,北基宜花金馬區就服中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,就服中心管理,國民就業支出,21.2.4.1, +2009,6454119800,2600000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,第一預備金,國民就業支出,21.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,5254610100,93604000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般行政,科學支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費84,393千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費1,000千元。 +2.基本行政工作維持費9,211千元,較上年 +度減列電費、設施及機械設備養護費等1, +045千元。" +2009,5254611100,49565000,勞工安全調查研究,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,勞工安全衛生研究,科學支出,21.3.2.1, +2009,5254619000,18050000,其他設備,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,21.3.3.1, +2009,5254619800,100000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,21.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,6354710100,103886000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,一般行政,福利服務支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費80,781千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等3,112 +千元。 +2.基本行政工作維持費23,105千元,較上年 +度增列辦公室及事務機器租金等4,197千 +元。" +2009,6354710200,22795000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,勞工退休基金監理業務,福利服務支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之��較如下: +1.基金投資與運用規劃5,047千元,較上年 +度減列基金資產配置委外研究及研擬投資 +管理法規等經費10,200千元。 +2.基金業務之研考及控管17,748千元,較上 +年度減列購置網路、電腦軟硬體設備等經 +費11,975千元。" +2009,6354719800,800000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,第一預備金,福利服務支出,21.4.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2009,5157011100,124000000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫事人力培訓工作,教育支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫學系公費生培育工作84,000千元,較上 +年度減列獎助醫學系公費生待遇、補(捐) +助承辦學校教學用設備等經費15,818千元 +。 +2.地方養成公費生培育工作40,000千元,較 +上年度減列委託代辦新生甄試事務、捐助 +承辦學校教學用設備費及獎助私立醫學院 +培育地方養成公費生待遇等經費8,375千 +元。" +2009,5257011700,1200612000,科技發展工作,衛生署主管,衛生署,科技業務,科學支出,22.1.2.1, +2009,6157012000,42281000,全民健康保險工作,衛生署主管,衛生署,全民健康保險業務,社會保險支出,22.1.3.1, +2009,6257013000,300000000,無細項,衛生署主管,衛生署,漢生病病人補償及保障計畫,社會救助支出,22.1.4,"本年度預算數300,000千元,係依據漢生病 +病人人權保障及補償條例第3條第1項第2款 +規定,編列漢生病病人補償金,較上年度減 +列120,000千元。" +2009,6557010100,660723000,無細項,衛生署主管,衛生署,一般行政,醫療保健支出,22.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費577,953千元,較上年度減列 +職員1人、駕駛5人、工友1人及聘用人員3 +人之人事費5,430千元,增列員工薪俸晉 +級差額、退休離職儲金等經費15,430千元 +,計淨增10,000千元。 +2.基本行政工作維持費82,770千元,較上年 +度減列辦公房舍租金及基隆七堵倉庫設備 +更新經費67,147千元,增列保全及資料處 +理委外等經費6,409千元,計淨減60,738 +千元。" +2009,6557011000,2230766000,醫政管理,衛生署主管,衛生署,醫政業務,醫療保健支出,22.1.6.1, +2009,6557011100,979220000,無細項,衛生署主管,衛生署,護理及健康照護業務,醫療保健支出,22.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.山地離島醫療保健行政工作37,757千元, +較上年度減列山地離島醫療保健研討會議 +、離島地區緊急醫療轉診服務等經費1,31 +6千元。 +2.推動護理行政工作640千元,較上年度減 +列國內旅費等經費705千元。 +3.落實長照十年計畫及身心障礙醫療復健網 +絡392,791千元,較上年度減列醫療復健 +輔具中心計畫、委託辦理整合照顧管理制 +度計畫及建置長期照護資源管理設備等經 +費45,324千元,增列委託辦理建置身心障 +礙分類鑑定機制及長期照護業務政策規劃 +等經費11,724千元,計淨減33,600千元。 +4.強化護理人力培育與功能提升52,098千元 +,較上年度減列委託辦理護理助產業務、 +提升住院病人照護品質暨營造友善護理環 +境等經費1,860千元。 +5.加強山地離島及原住民醫療保健服務495, +934千元,較上年度減列補助連江縣立醫 +院新建醫療大樓設施等經費16,025千元。" +2009,6557011200,248006000,無細項,衛生署主管,衛生署,藥政業務,醫療保健支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.建構符合國際潮流之醫藥品審查機制35,0 +00千元,較上年度增列新藥審查等經費55 +8千元。 +2.辦理藥物及化粧品查驗登記業務144,648 +千元,較上年度增列辦理藥品及醫療器材 +查驗登記等經費23,133千元。 +3.新增建構我國藥物管理一元化之機制-上 +市前管理35,867千元。 +4.新增建構我國藥物管理一元化之機制-上 +市後管理17,491千元。 +5.新增健全用藥安全體系及機制15,000千元 +。 +6.上年度建立上市後藥物風險管理體系預算 +業已編竣,所列18,896千元如數減列。 +7.上年度推動藥物優良製造及國際相互認證 +預算業已編竣,所列17,945千元如數減列 +。 +8.上年度提昇生物藥品管理之服務品質預算 +業已編竣,所列16,510千元如數減列。 +9.上年度強化醫療合作及發展社區用藥保健 +體系預算業已編竣,所列24,814千元如數 +減列。" +2009,6557011300,81169000,無細項,衛生署主管,衛生署,食品衛生業務,醫療保健支出,22.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.建立具風險評估並與國際調和之食品衛生 +管理制度13,892千元,較上年度增列建立 +殘留農業安全容許量評估計畫等經��5,77 +2千元。 +2.國內食品衛生安全推動暨輔導計畫34,013 +千元,較上年度減列食品業者、通路業者 +之衛生管理專案計畫等經費6,222千元。 +3.進口食品衛生安全及國際事務推動計畫6, +427千元,較上年度減列民間查廠計畫等 +經費10,568千元。 +4.推動營養標示與國民營養工作及強化食品 +營養宣導機制8,250千元,較上年度增列 +國民營養教保人員知識培育計畫、大專院 +校飲食營養通識課程計畫等經費3,755千 +元。 +5.新增食品衛生及國民營養計畫18,587千元 +。 +6.上年度國民營養狀況監測計畫預算業已編 +竣,所列11,650千元如數減列。" +2009,6557011400,248434000,無細項,衛生署主管,衛生署,國民健康資訊建設計畫,醫療保健支出,22.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動實施電子病歷44,208千元,較上年度 +減列醫學詞彙及疾病分類編碼研究等經費 +11,097千元。 +2.營運醫事憑證管理中心83,302千元,較上 +年度減列建置管理中心系統等經費42,574 +千元,增列醫事憑證IC卡卡材費45,000千 +元,計淨增2,426千元。 +3.衛生機關單一入口及資訊整合應用97,206 +千元,較上年度增列建置公共衛生資訊整 +合應用服務系統等經費35,706千元。 +4.新增推動健康資料加值應用23,718千元。 +5.上年度推展國民健康資訊之基礎法制預算 +業已編竣,所列16,040千元如數減列。 +6.上年度個人健康資訊交換及儲存預算業已 +編竣,所列81,186千元如數減列。 +7.上年度建立健康知識入口網預算業已編竣 +,所列經費15,850千元如數減列。 +8.上年度推動健康產業之3C應用預算業已編 +竣,所列經費11,500千元如數減列。 +9.上年度國際倡議與宣導推廣預算業已編竣 +,所列26,448千元如數減列。 +10.上年度計畫追蹤評估及專案管理預算業 +已編竣,所列19,000千元如數減列。" +2009,6557011600,65736000,無細項,衛生署主管,衛生署,企劃業務,醫療保健支出,22.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛生業務企劃4,887千元,較上年度增列 +辦理衛生機關人員訓練等經費142千元。 +2.衛生業務管理考核2,351千元,較上年度 +減列審查大陸人士來台業務費用170千元 +。 +3.衛生政策宣導22,021千元,較上年度減列 +購置期刊及委辦業務等經費528千元。 +4.國際衛生行政人才培訓4,796千元,較上 +年度減列國際衛生行政人員培訓等經費1, +456千元。 +5.衛生統計及調查分析14,030千元,較上年 +度增列家庭醫療保健消費研究調查等經費 +2,922千元。 +6.衛生教育模式之建立與推廣17,651千元, +較上年度減列辦理宣導效益監測與評估等 +經費1,017千元。" +2009,6557011700,107062000,無細項,衛生署主管,衛生署,國際衛生業務,醫療保健支出,22.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強辦理參與國際性衛生組織活動23,008 +千元,較上年度減列參加國際衛生組織活 +動等經費6,313千元。 +2.推動雙邊國際衛生合作與交流29,700千元 +,較上年度減列美洲、亞太地區國際衛生 +合作交流等經費8,601千元。 +3.加強辦理區域性多邊國際衛生合作交流20 +,931千元,較上年度減列歐洲多邊國際衛 +生交流宣達活動等經費6,318千元。 +4.新增推動國際醫療援助及合作33,423千元 +。" +2009,6557011800,135431000,無細項,衛生署主管,衛生署,衛生醫療資訊業務,醫療保健支出,22.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛生行政資訊業務46,460千元,較上年度 +減列資通安全系統服務等經費6,377千元 +。 +2.全國醫療資訊網業務80,917千元,較上年 +度減列公用類系統維護及醫事管理系統等 +經費5,012千元。 +3.電子化衛生署推動計畫8,054千元,較上 +年度增列擴充預算控制系統等經費409千 +元。" +2009,6557011900,4027675000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫院營運業務,醫療保健支出,22.1.14,"本年度預算數4,027,675千元,係辦理所屬 +醫院營運輔導經費,較上年度減列人事費補 +助97,564千元、所屬醫院電子健康紀錄、醫 +療臨床知識庫系統及相關設備等經費59,361 +千元,增列中期照護服務模式委託試辦計畫 +、開辦失智失能社區照護計畫、國際化醫療 +服務計畫等經費36,100千元,計淨減120,82 +5千元。" +2009,6557018100,10000000,醫療藥品基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,醫療保健支出,22.1.15.1, +2009,6557019000,95000000,營建工程,衛生署主管,衛生署,一般建築及設備,醫療保健支出,22.1.16.1, +2009,6557019800,10000000,無細項,衛生署主管,衛生署,第一預備金,醫療保健支出,22.1.17,仍照上年度預算數編列。 +2009,5257050400,388349000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,科技發展工作,科學支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫科技發展研究及科技管理145,530千 +元,較上年度減列實驗室相關設備2,800 +千元,增列材料試劑等59,073千元,計淨 +增56,273千元。 +2.結合學術界促進防疫科技發展89,500千元 +,較上年度增列委託防疫研究經費39,457 +千元。 +3.建立我國病原體基因資料庫計畫84,163千 +元,較上年度減列基因庫研究計畫等經費 +3,687千元。 +4.結核病防治整合型研究計畫63,656千元, +與上年度同。 +5.新增物質成癮整合型計畫5,500千元。 +6.上年度流感疫苗研究發展計畫預算業已編 +竣,所列90,000千元如數減列。" +2009,6557050100,1008798000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,一般行政,醫療保健支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費968,492千元,較上年度減列 +技工2人、駕駛1人之人事費2,400千元, +增列員工薪俸晉級差額等經費2,400千元 +,增減互抵,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費40,306千元,較上年 +度減列空調冰水主機汰換等經費2,032千 +元,增列防疫中心土地租金等16,330千元 +,計淨增14,298千元。" +2009,6557050200,4899399000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,防疫業務,醫療保健支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.疾病監測及調查業務81,211千元,較上年 +度增列院內感染監測及規劃防疫經驗輸出 +入交流等經費74,498千元。 +2.預防接種防治業務531,341千元,較上年 +度增列流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及破傷 +風減量白喉非細胞百日咳混合疫苗等經費 +169,257千元。 +3.檢疫防疫業務127,493千元,較上年度增 +列邊境檢疫管制、人畜共通傳染病及因應 +全球暖化相關傳染病防治業務等經費56,2 +95千元。 +4.愛滋病及其他特殊傳染病防治316,964千 +元,較上年度增列傳染病防治工作獎勵及 +執行愛滋防治工作而感染者賠償等經費16 +,956千元。 +5.結核病防治120,152千元,較上年減列購 +置電腦設備15千元。 +6.傳染病研究及檢驗194,691千元,較上年 +度增列發展新興病原體新檢測技術及建立 +區域性參考實驗室等經費184,108千元。 +7.實驗室資源規劃及服務402,451千元,較 +上年度增列購置人用流感疫苗及抗病毒藥 +劑,提升感染症醫療網功能及建立防疫物 +資物流中心等經費365,249千元。 +8.企劃及綜合業務195,481千元,較上年度 +增列國際及社區防疫事務、提升國民整體 +防疫知能工作等經費176,512千元。 +9.血清疫苗研製103,218千元,較上年度增 +列新建免疫馬場工程等經費97,339千元。 +10.防疫資訊作業53,992千元,較上年度增 +列擴充防疫資訊指揮體系及提升國家衛生 +指揮中心資訊軟硬體設備等經費48,183千 +元。 +11.疾病管制分局業務29,910千元,較上年 +度減列機場、港口房舍及土地租金等經費 +8,537千元。 +12.傳染病防治醫療業務2,742,495千元,與 +上年度同。" +2009,6557050300,0,建構生物防護及新興傳染病防治網,衛生署主管,疾病管制局,公共建設業務,醫療保健支出,22.2.4.1, +2009,6557059000,13585000,營建工程,衛生署主管,疾病管制局,一般建築及設備,醫療保健支出,22.2.5.1, +2009,6557059800,50000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,第一預備金,醫療保健支出,22.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2009,5257201500,331144000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,科技發展工作,科學支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物科技發展方案109,015千元,較上年 +度減列藥物化粧品品管安全評估研究計畫 +等經費4,331千元。 +2.食品科技發展方案163,036千元,較上年 +度增列強化參考實驗室功能、農畜禽水產 +食品中動物用藥殘留之檢驗研究及強化檢 +驗體系計畫等經費75,315千元。 +3.新增建構奈米產品檢驗技術平台等計畫所 +需經費59,093千元。" +2009,6557200100,276030000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,一般行政,醫療保健支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費260,694千元,較上年度減列 +駕駛1人之人事費394千元,增列員工薪俸 +晉級差額等經費2,394千元,計淨增2,000 +千元。 +2.基本行政工作維持費15,336千元,較上年 +度減列辦公場所整修等經費1,549千元。" +2009,6557201000,108185000,藥物食品化粧品檢驗業務,衛生署主管,藥物食品檢驗局,檢驗業務,醫療保健支出,22.3.3.1, +2009,6557209000,160000,交通及運輸設備,衛生署主管,藥物食品檢驗局,一般建築及設備,醫療保健支出,22.3.4.1, +2009,6557209800,10000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,第一預備金,醫療保健支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2009,5257301800,221004000,無細項,衛生署主管,國民健康局,科技發展工作,科學支出,22.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要婦幼健康問題之研究調查與改進14,4 +20千元,較上年度減列推展婦女健康、孕 +產婦、嬰幼兒及優生保健相關業務研究計 +畫等經費223千元。 +2.兒童及青少年保健研究發展11,075千元, +較上年度增列兒童肥胖研究計畫等經費1, +311千元。 +3.人口生育與保健調查研究87,594千元,較 +上年度增列辦理國民健康訪問調查研究計 +畫等經費19,912千元。 +4.推動成人及中老年國民健康研究發展10,4 +83千元,較上年度減列辦理中老年健康研 +究計畫等經費691千元。 +5.推動癌症防治研究發展16,234千元,較上 +年度增列辦理癌症相關研究計畫等經費8, +715千元。 +6.社區及職場健康傳播與健康風險研究16,3 +05千元,較上年度增列健康體能、社區健 +康營造及職場健康相關研究計畫等經費7, +556千元。 +7.衛生教育模式研發與評價6,221千元,較 +上年度增列網站行銷健康資訊研究計畫等 +經費380千元。 +8.推動慢性腎臟病防治研究發展計畫55,250 +千元,較上年度減列慢性腎臟疾病相關議 +題之研究計畫等經費4,474千元。 +9.新增辦理電磁場健康效應流行病學研究計 +畫3,422千元。" +2009,6557300100,452076000,無細項,衛生署主管,國民健康局,一般行政,醫療保健支出,22.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費411,976千元,較上年度減列 +職員4人之人事費4,090千元。 +2.基本行政工作維持費40,100千元,較上年 +度增列辦公室搬遷等經費2,958千元。" +2009,6557301000,35487000,無細項,衛生署主管,國民健康局,國民健康業務,醫療保健支出,22.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.婦幼與生育保健7,201千元,較上年度減 +列人工生殖、臨床細胞及分子遺傳診斷資 +訊管理系統維護等經費379千元。 +2.兒童及青少年保健6,783千元,較上年度 +減列購置純音聽力檢查儀等經費2,241千 +元。 +3.成人及中老年保健4,831千元,較上年度 +減列整合性篩檢等經費338千元。 +4.健康促進宣導計畫及衛生人員訓練1,510 +千元,較上年度減列衛生人員管理研習營 +計畫等經費79千元。 +5.人口與健康調查872千元,較上年度減列 +出生通報工作會議等經費46千元。 +6.新增辦理消化系癌症防治8,000千元。 +7.新增辦理衛生所人員線上學習6,290千元 +。" +2009,6557301700,2729100000,無細項,衛生署主管,國民健康局,預防保健業務,醫療保健支出,22.4.4,"本年度預算數2,729,100千元,係辦理預防 +保健服務業務,較上年度減列兒童預防保健 +及孕婦產前檢查等經費30,982千元,增列成 +人預防保健及子宮頸癌、乳癌篩檢等經費13 +,070千元,計淨減17,912千元。" +2009,6557309800,10000,無細項,衛生署主管,國民健康局,第一預備金,醫療保健支出,22.4.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2009,5257400300,118729000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,科技業務,科學支出,22.5.1,"本年度預算數118,729千元,係持續推動中 +醫藥科技發展所需經費,較上年度增列建構 +中藥用藥安全計畫、提昇中醫藥教育訓練計 +畫及推動中草藥奈米研究計畫等經費3,867 +千元。" +2009,6557400100,63906000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,一般行政,醫療保健支出,22.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,127千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費764千元。 +2.基本行政工作維持費8,779千元,較上年 +度減列辦公房舍租金等經費553千元。" +2009,6557400200,12398000,中醫規劃及管理工作,衛生署主管,中醫藥委員會,中醫中藥業務,醫療保健支出,22.5.3.1, +2009,6557409800,10000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,第一預備金,醫療保健支出,22.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,5257501400,58276000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,科技發展工作,科學支出,22.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物濫用防制之流行病學與預防介入研究 +13,960千元,較上年度增列委託藥物濫用 +之盛行率與追蹤研究、藥物濫用預防及介 +入研究等經費4,330千元。 +2.濫用藥物檢驗科技與濫用藥物毒性評估研 +究20,400千元,較上年度減列委託濫���藥 +物檢驗科技與濫用藥物毒性評估研究等經 +費6,994千元,增列儀器設備修繕養護等 +經費2,430千元,計淨減4,564千元。 +3.藥癮處置模式及成效評估研究17,826千元 +,較上年度增列藥癮戒治個案管理與追蹤 +輔導、心理復健之發展與評估及減害政策 +成效相關規範整合研究、管制藥品分級影 +響評估等經費4,284千元。 +4.管制藥品合理使用性評估研究6,090千元 +,較上年度增列委託調查國內鎮靜安眠藥 +及醫療院所麻醉藥品濫用原因等經費4,35 +8千元。" +2009,6557500100,122543000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,一般行政,醫療保健支出,22.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費108,546千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費1,000千元。 +2.基本行政工作維持費13,997千元,較上年 +度減列水電費等799千元,增列購置電腦 +資訊設備等經費874千元,計淨增75千元 +。" +2009,6557501000,10390000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,管制藥品政策制定與證照管理,醫療保健支出,22.6.3,"本年度預算數10,390千元,係辦理管制藥品 +管理政策及法規之研擬、宣導、證照核發等 +業務所需經費,較上年度減列建置知識管理 +資訊系統等經費4,393千元,增列建置管制 +藥品資訊安全管理系統等經費2,600千元, +計淨減1,793千元。" +2009,6557501100,5897000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,管制藥品稽核管理,醫療保健支出,22.6.4,"本年度預算數5,897千元,係辦理管制藥品 +查核勾稽及媒體申報等業務所需經費,較上 +年度減列管制藥品管理資訊系統維護等經費 +201千元,增列辦理管制藥品查核、稽核人 +員訓練及購置統計軟體等經費880千元,計 +淨增679千元。" +2009,6557501200,21174000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,藥物濫用預警及宣導管理,醫療保健支出,22.6.5,"本年度預算數21,174千元,係辦理藥物濫用 +防制宣導及教育、流行病學調查與監測、全 +國人口非法藥物使用盛行率調查等業務,較 +上年度減列民眾對藥物濫用危害認知宣導活 +動等經費1,754千元,增列辦理國民健康訪 +問暨藥物濫用調查、高危險族群藥物濫用防 +制宣導活動及管制藥品濫用通報獎勵金等經 +費11,822千元,計淨增10,068千元。" +2009,6557501300,6536000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,濫用藥物檢驗及認可管理,醫療保健支出,22.6.6,"本年度預算數6,536千元,係辦理濫用藥物 +檢驗機構認證管理及毒性評估等業務所需經 +費,較上年度減列購置濫用藥物檢驗及實驗 +室儀器設備耗材等經費6,886千元,增列維 +護濫用藥物檢驗及認證業務管理系統等經費 +697千元,計淨減6,189千元。" +2009,6557509000,0,交通及運輸設備,衛生署主管,管制藥品管理局,一般建築及設備,醫療保健支出,22.6.7.1, +2009,6557509800,10000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,第一預備金,醫療保健支出,22.6.8,仍照上年度預算數編列。 +2009,5260011700,55955000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,23.1.1,"本年度預算數55,955千元,係委託及補助辦 +理環境科學及技術研究經費,較上年度減列 +以微生物及蚯蚓發展石化污染土壤之環境復 +育等經費2,673千元。" +2009,7160010100,570992000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費513,897千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等11,8 +08千元。 +2.基本行政工作維持費51,596千元,較上年 +度增列新生報業大樓裝修工程等經費7,66 +4千元。 +3.車輛管理經費2,683千元,較上年度減列 +公務車輛清潔打腊等經費266千元。 +4.辦理統計業務經費2,816千元,與上年度 +同。" +2009,7160011000,128828000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,23.1.3.1, +2009,7160011100,25271000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,23.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.空氣品質管理策略規劃及推動160千元, +與上年度同。 +2.固定空氣污染源管制1,840千元,與上年 +度同。 +3.交通工具空氣污染防制55千元,與上年度 +同。 +4.全球大氣品質保護303千元,與上年度同 +。 +5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制22 +,913千元,較上年度減列購置擴充噪音及 +非游離輻射監測等設備經費7,866千元。" +2009,7160011200,225356000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,23.1.5,"本年度預算數之內���與上年度之比較如下: +1.水質保護政策及水體品質規劃管理2,497 +千元,與上年度同。 +2.土壤及地下水污染法規檢討及預防36,000 +千元,較上年度減列辦理全國地下水質污 +染防治工作等經費822千元。 +3.湖泊水庫及河川污染防治70,203千元,較 +上年度增列督導查核地方政府河川水質淨 +化設施等經費11,890千元。 +4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理59,740 +千元,較上年度增列辦理事業水污染防治 +措施、管理相關工作等經費37,275千元。 +5.工業區下水道及生活污水管制12,000千元 +,與上年度同。 +6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制44 +,916千元,較上年度增列辦理海洋及港口 +污染稽查管制工作等經費287千元。" +2009,7160011300,252438000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,23.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄78,937千 +元,較上年度增列推動一般廢棄物資源循 +環相關工作等經費1,651千元。 +2.事業廢棄物管理及零廢棄推動114,178千 +元,較上年度減列遙測技術應用於事業廢 +棄物管理等經費3,545千元。 +3.資源循環再利用推動59,323千元,較上年 +度減列辦理資源回收再利用管理與推動工 +作等經費10,154千元。" +2009,7160011400,477248000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生及毒物管理,環境保護支出,23.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共環境衛生管理41,508千元,較上年度 +減列建置環境衛生稽查及執行成果網路系 +統等經費13,378千元。 +2.執行環境用藥管理2,928千元,較上年度 +減列辦理環境用藥管理資訊系統操作維護 +等經費458千元。 +3.毒性化學物質運作管理11,924千元,較上 +年度減列辦理毒性化學物質公告列管評估 +工作等經費139千元。 +4.毒性化學物質災害防救體系413,666千元 +,較上年度增列150,066千元,包括: +(1)強化毒化物安全管理及災害應變計畫 +總經費1,178,400千元,分年辦理,95 +至97年度已編列671,681千元,本年度 +續編第4年經費400,000千元,較上年度 +增列購置毒化災防救整備及應變設備等 +經費151,500千元。 +(2)辦理全國性毒性化學物質災害防救應 +變訓練及大型演習等經費13,666千元, +較上年度減列辦理規劃及收集資訊等經 +費1,434千元。 +5.飲用水管理7,222千元,較上年度減列辦 +理飲用水水源保護策略及措施計畫等經費 +1,381千元。" +2009,7160011500,43660000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,23.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要施政計畫追蹤管制考核4,831千元, +較上年度增列環保政策風險管理發展計畫 +經費1,100千元。 +2.推動環保標章及第二類環境保護產品計畫 +17,655千元,較上年度減列結合民間企業 +與團體推動綠色消費等經費2,970千元。 +3.人民陳情案件處理之管制考核2,600千元 +,較上年度減列辦理全國公害陳情系統功 +能更新維護等經費6,230千元。 +4.污染管制調查、環保許可及技師簽證制度 +管理8,200千元,較上年度增列辦理企業 +環保獎評選及宣導工作等經費983千元。 +5.公害糾紛處理與鑑定9,158千元,較上年 +度增列研議環境損害責任制度之建立等經 +費417千元。 +6.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決1,216 +千元,與上年度同。" +2009,7160011600,309843000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,23.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環境監測規劃管理與品質保證103,985千 +元,較上年度增列河川及地下水調查監測 +等經費35千元。 +2.空氣品質監測規劃與網站管理48,872千元 +,較上年度減列資訊服務費128千元。 +3.規劃設計環境保護資訊系統39,422千元, +較上年度增列擴建環境品質資料庫分組資 +料等經費427千元。 +4.操作及維護環境保護資訊系統24,164千元 +,較上年度增列更新公文管理作業系統等 +經費910千元。 +5.環境品質監測發展計畫93,400千元,較上 +年度增列購置國際級背景站氣膠及監測設 +備等經費27,470千元。" +2009,7160018800,531845000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,23.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費333,874千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等169 +千元。 +2.推動區域環境保護工作106,388千元,較 +上年度增列辦��環保設施工程品質查核計 +畫等經費13,913千元。 +3.執行環保稽查督察管制工作56,971千元, +較上年度減列汰換稽查車等經費2,889千 +元。 +4.環保警察經費34,612千元,較上年度增列 +汰換警用偵緝車及電腦設備等經費3,622 +千元。" +2009,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,23.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2009,5260101100,9709000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,23.2.1,"本年度預算數9,709千元,係委託辦理環境 +檢驗科技研究發展經費,較上年度增列生物 +晶片開發研究等經費1,279千元。" +2009,7160100100,147902000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費134,157千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費4,312千元。 +2.基本行政工作維持費13,745千元,較上年 +度減列排水防水整修經費336千元。" +2009,7160101000,16568000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,23.2.3.1, +2009,7160109800,450000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,23.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,7160200100,52098000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費44,005千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費213千元。 +2.基本行政工作維持費8,093千元,較上年 +度增列檔案應用室、庫房場地修繕等經費 +1,162千元。" +2009,7160201000,35366000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,23.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環保專業訓練23,952千元,較上年度減列 +辦理學員體能競賽等經費1,854千元。 +2.環保證照訓練及證書核發管理5,255千元 +,較上年度增列辦理在職訓練等經費1,50 +0千元。 +3.綜合企劃6,159千元,較上年度增列汰換 +電腦等經費1,440千元。" +2009,7160209800,200000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,23.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2009,3763010100,410259000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費383,728千元,較上年度減列 +其他給與8,500千元。 +2.基本行政工作維持費26,531千元,較上年 +度減列租金、設施及機械設備養護費1,57 +3千元。" +2009,3763010200,466843000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理作業經費4,515千元,較上年度 +增列辦理海象資訊e化系統等經費289千 +元。 +2.巡防查緝作業經費18,337千元,較上年度 +減列購置各項巡防任務設備等經費2,879 +千元。 +3.情報蒐整作業經費38,902千元,較上年度 +減列辦理諮詢部署、考核及任務會談等經 +費5,206千元。 +4.後勤支援作業經費54,966千元,較上年度 +增列辦理風雨走廊及漏水防治工程等經費 +8,677千元。 +5.通訊資訊管理作業經費104,438千元,較 +上年度減列資訊網路設施及機房設施委外 +維護等經費7,030千元。 +6.勤務管制作業經費894千元,較上年度減 +列物品購置等經費78千元。 +7.海洋事務推動作業經費4,124千元,較上 +年度減列一般事務等經費3,807千元。 +8.海巡基地籌建及未來發展計畫,總經費2, +327,416千元,分10年辦理,95年度至97 +年度已編列475,273千元,本年度續編第4 +年經費240,667千元,較上年度增列140,6 +67千元。" +2009,3763019000,3545000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,24.1.3.1, +2009,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,24.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3763100100,3111568000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,033,687千元,較上年度配 +合海洋巡防總局組織條例修訂,增列人事 +費46,279千元。 +2.基本行政工作維持費77,881千元,較上年 +度減列水電及一般事務等經費24,213千元 +。" +2009,3763100200,1255030000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.後勤業務652,279千元,較上年度增列艦 +艇油料及辦公設���等經費145,494千元。 +2.海域綜合管理8,254千元,較上年度增列 +船位回報系統設備養護費等經費1,226千 +元。 +3.維護海域秩序及資源保護22,218千元,較 +上年度增列500噸級以上巡防艦加裝撈救 +設備等經費4,116千元。 +4.艦艇建造及維修544,883千元,較上年度 +減列艦艇主、輔機性能提升中程計畫等經 +費11,665千元。 +5.海事專業訓練12,769千元,較上年度減列 +船員專業訓練等經費4,901千元。 +6.海域偵防查緝6,957千元,較上年度減列 +偵蒐器材等經費9,439千元。 +7.海上巡防7,670千元,較上年度減列空巡 +應勤裝備維保等經費6,592千元。" +2009,3763109000,82438000,營建工程,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, +2009,3763109800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,24.2.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2009,3763200100,467426000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費444,436千元,較上年度核實 +減列人員待遇等經費17,374千元。 +2.基本行政工作維持費22,990千元,較上年 +度增列各類養護修繕等經費34千元。" +2009,3763200200,180889000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,24.3.2.1, +2009,3763209000,710000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,24.3.3.1, +2009,3763209800,5468000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,24.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,3271150100,331826000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費274,340千元,較上年度減列 +退離職工之人事費23,138千元。 +2.基本行政工作維持31,974千元,較上年度 +減列兼職費、物品、一般事務費等1,746 +千元,增列特別費、退休人員年終工作獎 +金、退休人員三節慰問金等4,573千元, +計淨增2,827千元。 +3.行政管理25,512千元,較上年度減列車票 +費補助、水電費、房屋建築養護費等1,81 +6千元,增列一般事務費、通訊費等80千 +元,計淨減1,736千元。" +2009,3271150200,16049000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.民政業務315千元,較上年度減列車票費 +補助、加班費、資訊操作維護費、物品等 +計68千元,增列一般事務費18千元,計淨 +減50千元。 +2.文教業務2,159千元,較上年度減列資訊 +服務費、運費等經費120千元,增列通訊 +費、保險費、物品、一般事務費、設施及 +機械設備養護費等710千元,計淨增590千 +元。 +3.經建業務434千元,較上年度減列車票費 +補助等30千元。 +4.財務業務238千元,與上年度相同。 +5.社會及衛生業務1,147千元,與上年度相 +同。 +6.省政資料館營運管理5,892千元,較上年 +度減列保險費15千元,增列車票補助費、 +一般事務費等554千元,計淨增539千元。 +7.法規業務846千元,較上年度減列人事費1 +14千元,增列按日按件計資酬金、物品、 +一般事務費、運費等計314千元,計淨增2 +00千元。 +8.圖書館營運管理5,018千元,較上年度減 +列通訊費、資訊服務費、物品、一般事務 +費、房屋建築養護費等計2,799千元。" +2009,3271150300,34382000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,公共事務與車輛管理,行政支出,25.1.3,"本年度預算數34,382千元,係辦理中興新村 +環境清潔維護及車輛管理經費,較上年度減 +列加班值班費、保險費、一般事務費等2,06 +2千元,增列稅捐及規費、物品、設施及機 +械設備養護費等1,679千元,計淨減383千元 +。" +2009,3271150400,75660000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,交通行政與管理,行政支出,25.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.車輛事故鑑定業務73,074千元,較上年度 +減列臨時人員酬金、水電費等974千元, +增列人事費、按日按件計資酬金、物品、 +一般事務費等計2,195千元,計淨增1,221 +千元。 +2.車輛事故覆議業務2,586千元,較上年度 +增列按日按件計資酬金40千元。" +2009,3271150500,2511000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,加強地方自治與文化推展,行政支出,25.1.5,"1.教師申訴評議業務1,944千元,較上年度 +增列兼職費、一般事務費等141千元。 +2.教育活動業務567千元,與上年度相同。" +2009,3271159000,10928000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,25.1.6.1, +2009,3271159800,1000000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,25.1.7,"本年度預算數1,000千元,較上年度減列500 +千元。" +2009,3271160100,63171000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費45,263千元,較上年度減列1, +998千元。 +2.基本行政工作維持費12,202千元,較上年 +度減列104千元。 +3.進修訓練費250千元,與上年度同。 +4.聯繫業務1,150千元,與上年度同。 +5.園區藝文活動400千元,與上年度同。 +6.檔案管理3,906千元,與上年度同。" +2009,3271160200,1975000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,25.2.2.1, +2009,3271160300,1251000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,25.2.3.1, +2009,3271160400,2729000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,25.2.4.1, +2009,3271169000,850000,其他設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,25.2.5.1, +2009,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,25.2.6,本年度預算數10千元,與上年度同。 +2009,5371160500,5339000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,25.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學術研究發展266千元,與上年度同。 +2.典藏展示670千元,較上年度增列200千元 +。 +3.推廣教育320千元,與上年度同。 +4.行政業務4,083千元,較上年度增列912千 +元。" +2009,5171185100,60130883000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,25.3.1,"本年度預算數60,130,883千元,較上年度增 +列401,193千元,其補助項目如下: +1.補助台灣省各縣市教育人員人事費、基本 +辦公費、外籍英語教師及校地徵收還本付 +息等經費31,978,947千元。 +2.補助台灣省各縣市國民中小學學校營養午 +餐、中途學校、國中雜費減免、學校水電 +費與老舊危險校舍整建及相關設施經費12 +,000,000千元。 +3.補助台灣省各縣市當年度應繳納之退休教 +師優惠存款差額利息經費13,441,936千元 +。 +4.補助台灣省各縣市教師專案退休經費1,80 +0,000千元。 +5.補助高雄市國民教育經費910,000千元。" +2009,5871186000,9150000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,25.3.2,"本年度預算數9,150,000千元,係補助台灣 +省各縣市辦理交通建設與道路養護及道安計 +畫等經費,較上年度增列300,000千元。" +2009,5971186100,16050000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,25.3.3,"本年度預算數16,050,000千元,較上年度減 +列100,000千元,其補助項目如下: +1.補助台灣省各縣市辦理各項基本設施等經 +費12,450,000千元。 +2.依台灣省各縣市開源節流執行績效與各項 +施政計畫及預算考核成績撥付之補助款3, +600,000千元。" +2009,6171186600,1572562000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,25.3.4,"本年度預算數1,572,562千元,係補助台灣 +省各縣市依法應負擔之全民健康保險及農民 +健康保險保費補助,較上年度減列20,119千 +元。" +2009,6271186700,5599672000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,25.3.5,"本年度預算數5,599,672千元,係補助台灣 +省各縣市中低收入戶老人生活津貼、低收入 +戶生活補助等經費,較上年度增列705,552 +千元。" +2009,6371186800,13336563000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,25.3.6,"本年度預算數13,336,563千元,較上年度增 +列161,442千元,其補助項目如下: +1.補助台灣省各縣市推展身心障礙者、兒童 +、少年、老人及婦女等福利服務經費13,2 +79,443千元。 +2.補助台灣省各縣市增聘兒少保護專責社工 +人力經費57,120千元。" +2009,8671188400,24826758000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市專案補助,專案補助支出,25.3.7,"本年度預算數24,826,758千元,較上年度減 +列303,068千元,其補助項目如下: +1.補助台灣省各縣市公務、警察、消防人員 +人事費及基本辦公費等20,966,274千元。 +2.補助台灣省各縣市當年度應繳納之退休公 +務、警察、消防人員優惠存款差額利息經 +費3,360,484千���。 +3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 +費500,000千元。" +2009,3271550100,59249000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,25.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費51,464千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費7,785千元,較上年 +度減列114千元。" +2009,3271550200,6050000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,25.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人才培育與表揚經費594千元,與上年度 +同。 +2.接待閩籍僑胞、福建同鄉聯誼與接待鄉親 +、社會士紳及社團服務經費636千元,與 +上年度同。 +3.督導金馬地區實施地方自治經費4,820千 +元,與上年度同。" +2009,3271559000,142000,營建工程,省市地方政府,福建省政府,一般建築及設備,行政支出,25.4.3.1, +2009,3271559800,1150000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,25.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2009,8671558400,1891519000,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區專案補助,專案補助支出,25.4.5,"本年度預算數1,891,519千元,係補助金門 +及連江縣政府經常性支出、基層建設及警政 +支出等經費,與上年度同。" +2009,8671908400,25500000000,無細項,省市地方政府,台北市及高雄市統籌分配稅款減少專案補助,台北市及高雄市統籌分配稅款減少專案補助,專案補助支出,25.5.1,"本年度預算數25,500,000千元,係配合96年 +5月23日地方制度法修正通過,台北縣依現 +行財政收支劃分法規定,參與中央統籌分配 +稅款直轄市43%分配,致台北市及高雄市所 +獲之統籌分配稅款因此減少,為降低對其財 +源之影響,爰由中央分別給予專案補助15,5 +00,000千元及10,000,000千元,與上年度同 +。" +2009,8671918400,20000000000,無細項,省市地方政府,縣市平衡預算及繳款專案補助,縣市繳款及台北縣準用直轄市專案補助,專案補助支出,25.6.1,"本科目係新增,本年度預算數20,000,000千 +元,其補助項目如下: +1.為挹注縣市財源收入,減輕其財政負擔, +增列對縣市積欠以前年度退休人員優惠存 +款差額利息、全民健康保險保費等繳款補 +助10,000,000千元。 +2.配合台北縣準用直轄市規定所增加之支出 +負擔經費10,000,000千元。" +2009,8771918500,10000000000,無細項,省市地方政府,縣市平衡預算及繳款專案補助,縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,25.6.2,"本科目係新增,本年度預算數10,000,000千 +元,係增列對縣市平衡預算補助經費,以改 +善縣市財政收支。" +2009,8979018900,2000000000,無細項,災害準備金,災害準備金,災害準備金,其他支出,26.1.1, +2009,9080019900,8000000000,無細項,第二預備金,第二預備金,第二預備金,第二預備金,27.1.1,