diff --git "a/法定預算/tw2010ap.csv" "b/法定預算/tw2010ap.csv" new file mode 100644--- /dev/null +++ "b/法定預算/tw2010ap.csv" @@ -0,0 +1,8785 @@ +year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note +2010,3102010100,892985000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費678,380千元,較上年度減列 +職員2人、駕駛2人之人事費及軍職人員撫 +卹金等2,560千元。 +2.基本行政工作維持費173,743千元,較上 +年度減列空調及照明設備、大禮堂電源及 +燈光改善等經費11,371千元。 +3.資訊行政工作維持費34,166千元,較上年 +度減列教育訓練費80千元,增列資訊系統 +維護、電腦耗材及購置資訊軟硬體設備等 +經費3,401千元,計淨增3,321千元。 +4.警衛行政工作維持費6,696千元,較上年 +度減列教育訓練費及車輛油料等經費767 +千元。" +2010,3102010200,38000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數38,000千元,係國家元首國內 +外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 +其他相關經費等,較上年度增列8,000千元 +。" +2010,3102010300,35025000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.慶典佈置4,325千元,與上年度同。 +2.慶典接待11,800千元,較上年度減列辦理 +中等學校降旗典禮等經費2,537千元。 +3.新增中華民國建國一百年相關活動經費18 +,900千元。" +2010,3102010400,11319000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, +2010,3102010500,16285000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數16,285千元,係辦理新聞聯繫 +與發布所需經費,較上年度增列辦理記者會 +、與媒體座談會等經費645千元。" +2010,3102010600,30801000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第九任卸任總統禮遇8,875千元,較上年 +度減列處理事務等禮遇經費1,000千元。 +2.第十一任卸任總統禮遇10,256千元,較上 +年度減列處理事務等禮遇經費1,000千元 +。 +3.第八任卸任副總統禮遇2,850千元,較上 +年度減列處理事務等禮遇經費500千元。 +4.第九任卸任副總統禮遇2,850千元,較上 +年度減列處理事務等禮遇經費500千元。 +5.第十一任卸任副總統禮遇5,970千元,較 +上年度減列處理事務等禮遇經費500千元 +。" +2010,3102010800,9090000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報編印790千元,較上年度減列公報印 +刷等經費255千元。 +2.印信鑄造頒發3,992千元,較上年度減列 +簡級印等印信鑄造經費78千元,增列特級 +印、薦級印及職章等印信鑄造經費474千 +元,計淨增396千元。 +3.勳章及敬老物品製作4,308千元,較上年 +度減列勳章絲絨章盒及綬帶材料等經費93 +4千元,增列製作卿雲及景星勳章、敬老 +狀及紀念品等經費1,112千元,計淨增178 +千元。" +2010,3102019000,0,營建工程,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, +2010,3102019800,2182000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2010,3102100100,170969000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費151,447千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費17,262千元,較上年 +度減列水電費、房屋建築養護費等299千 +元。 +3.資訊行政工作維持費2,260千元,與上年 +度同。" +2010,3102101000,2040000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全議事業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數2,040千元,係國家安全會議 +議事業務經費,與上年度同。" +2010,3102102000,8559000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全諮詢研究業務,國務支出,1.2.3,"本年度預算數8,559千元,係國家安全諮詢 +研究業務經費,較上年度減列出席費、稿費 +等970千元。" +2010,3102105000,12500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國際安全合作研究業務,國務支出,1.2.4,"本年度預算數12,500千元,係國際安全合作 +研究業務經費,較上年度減列出席費、國外 +旅費等1,441千元。" +2010,3102109000,3571000,營建工程,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,1.2.5.1, +2010,3102109800,234000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,5202303000,14969000,無細項,總統府主管,國史館,總統文物與珍貴史料數位化,科學支出,1.3.1,"本年度預算數14,969千��,係辦理總統文物 +與珍貴史料數位化計畫,較上年度減列國家 +歷史資料庫系統等經費2,628千元,增列史 +料委外掃描及拍攝等經費925千元,計淨減1 +,703千元。" +2010,5302300100,193831000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費160,336千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費4,684千元。 +2.基本行政工作維持費31,998千元,較上年 +度減列通訊及機電設備維護等經費4,244 +千元,增列委外檔案整理、辦公房屋整修 +及購置電話交換機等經費13,200千元,計 +淨增8,956千元。 +3.資訊業務1,497千元,與上年度同。" +2010,5302301000,13062000,史料採集,總統府主管,國史館,史料採集與典藏,文化支出,1.3.3.1, +2010,5302302000,9246000,無細項,總統府主管,國史館,國史編纂,文化支出,1.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.史籍編撰2,813千元,較上年度減列物品 +及資料庫建置等經費738千元。 +2.人物傳記編撰1,823千元,較上年度增列 +資料印刷等經費465千元。 +3.國史重要主題資料庫1,655千元,較上年 +度減列資料影印及掃描等經費695千元, +增列通訊費及歷史資料庫設備維護等經費 +620千元,計淨減75千元。 +4.專書叢刊編撰1,500千元,較上年度減列 +舉辦學術討論會等經費876千元。 +5.總統副總統文物史籍編撰1,455千元,較 +上年度減列出版文物書籍等經費273千元 +。" +2010,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,5202315000,8672000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,拓展數位化計畫,科學支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣省級機關檔案數位化計畫5,315千元 +,較上年度減列臨時人員酬金等經費459 +千元,增列檔案數位化掃描、購置中階伺 +服器等經費543千元,計淨增84千元。 +2.臺灣總督府府報資料庫建置計畫1,981千 +元,較上年度減列府報掃描等經費1,178 +千元,增列購置影像機具、儲存櫃及資料 +庫等經費376千元,計淨減802千元。 +3.臺灣鹽業檔案數位化計畫1,376千元,較 +上年度增列檔案影像掃描等經費867千元 +。" +2010,5302313000,90879000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費64,131千元,較上年度核實減 +列人事費584千元。 +2.基本行政工作維持26,748千元,較上年度 +減列水電費、影印機租金及辦公事務設備 +等經費1,247千元,增列館史室裝修及購 +置個人電腦、週邊設備等經費3,350千元 +,計淨增2,103千元。" +2010,5302314000,8765000,採集文獻暨文物大樓營運,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.3.1, +2010,5202400100,482674000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費188,356千元,較上年度核實 +減列人事費988千元。 +2.基本行政工作維持費135,138千元,較上 +年度增列一般事務費、房屋建築及設備費 +等經費56,185千元。 +3.資訊技術服務102,041千元,較上年度增 +列資訊服務費、其他業務租金等2,136千 +元。 +4.場地設施管理47,039千元,較上年度增列 +機電設備及房屋建築修繕等經費11,649千 +元。 +5.幼稚園運作維持10,100千元,較上年度增 +列臨時人員酬金1,030千元。" +2010,5202401000,573539000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, +2010,5202402000,2720847000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, +2010,5202409000,1315546000,營建工程,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.4.1, +2010,5202409800,5410000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,3203010100,556366000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費480,610千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費74,608千元,較上年 +度減列水電費及臨時人員酬金等2,189千 +元。 +3.慶典佈置經費200千元,與上年度同。 +4.檔案縮影典藏及維護費948千元,與上年 +度同。" +2010,3203010700,5410000,政策審議議事,行政院主管,行政院,施政業務,行政支出,2.1.2.1, +2010,3203010900,4543000,無細項,行政院主管,行政院,法制業務,行政支出,2.1.3,"本年度預算數4,543千元,係辦理��規審議 +編譯及訴願審議督導業務經費,較上年度增 +列訴願文書歸檔委外人力經費220千元。" +2010,3203011100,9000000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.4,"本年度預算數9,000千元,係行政院長行使 +職權之相關必要支出,與上年度同。" +2010,3203011500,47234000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費12,984千元,較上年 +度減列研討審查會議專家學者出席費141 +千元。 +2.科技研究發展企劃20,079千元,較上年度 +增列約聘僱人員待遇等經費1,049千元。 +3.科技顧問會議6,987千元,較上年度增列 +邀請專家學者參加科技顧問會議出席費及 +會議資料撰稿費等223千元。 +4.產業策略會議4,652千元,較上年度增列 +邀請專家學者參加產業策略會議出席費及 +會議資料撰稿費等460千元。 +5.行政院科技會報580千元,較上年度減列 +會議場地租金等經費2千元。 +6.生物技術發展推動計畫1,952千元,較上 +年度增列邀請專家學者來台所需出席費及 +會議資料撰稿費等1,152千元。 +7.上年度重點科技發展推動計畫等預算業已 +編竣,所列815千元如數減列。" +2010,3203011600,47896000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.南部聯合服務業務19,211千元,較上年度 +減列水電費等300千元。 +2.中部聯合服務業務14,273千元,較上年度 +減列水電費、設施及機械設備養護費等80 +0千元。 +3.東部聯合服務業務14,412千元,較上年度 +減列水電費、設施及機械設備養護費等90 +0千元。" +2010,3203011700,59235000,無細項,行政院主管,行政院,飛航安全業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費38,806千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費9,353千元,較上年 +度減列水電費等91千元。 +3.失事調查能量建立業務2,927千元,較上 +年度增列汰換調查及蒐集裝備等經費258 +千元。 +4.飛航安全研發及企劃5,406千元,較上年 +度增列電腦軟硬體設備等經費646千元。 +5.調查實驗室能量建立與維持2,743千元, +較上年度減列購置實驗室檢查設備等經費 +1,427千元。" +2010,3203011800,31675000,無細項,行政院主管,行政院,國土安全規劃,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土安全規劃6,851千元,較上年度減列 +國外旅費等105千元。 +2.國家關鍵基礎設施安全防護計畫,總經費 +83,076千元,分3年辦理,98年度已編列2 +8,252千元,本年度續編第2年經費24,824 +千元,較上年度減列委託國內外專業學術 +機構之研究費等3,428千元。" +2010,3203019000,9673000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.9.1, +2010,3203019800,3000000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2010,3203100100,648096000,無細項,行政院主管,主計處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費619,449千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費28,647千元,較上年 +度減列通訊費及按日按件計資酬金等3,96 +4千元。" +2010,3203101000,4631000,中央總預算核編及執行,行政院主管,主計處,公務機關歲計會計業務,行政支出,2.2.2.1, +2010,3203101100,2484000,特種基金預算核編及執行,行政院主管,主計處,特種基金歲計會計業務,行政支出,2.2.3.1, +2010,3203101200,4698000,統計行政與統計標準,行政院主管,主計處,統計業務,行政支出,2.2.4.1, +2010,3203101300,118357000,基本國勢調查,行政院主管,主計處,普查及抽樣調查業務,行政支出,2.2.5.1, +2010,3203101500,16006000,無細項,行政院主管,主計處,主計業務視導與訓練,行政支出,2.2.6,"本年度預算數16,006千元,係辦理主計人員 +訓練及主計業務研究視導經費,較上年度減 +列水電費等473千元。" +2010,3203109000,9900000,營建工程,行政院主管,主計處,一般建築及設備,行政支出,2.2.7.1, +2010,3203109800,1350000,無細項,行政院主管,主計處,第一預備金,行政支出,2.2.8,仍照上年度預算數編列。 +2010,3203110100,159408000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費151,975千元,較上年度減列 +職員1人之人事費等1,500千元。 +2.基本行政工作維持費7,433千元,較上年 +度增列通訊費等367千元。" +2010,3203111000,10633000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,各機關應用電子計算機作業之審查輔導,行政支出,2.3.2,"本年度預算數10,633千元,係辦理各機關申 +請設置及應用電腦之審議、查核及輔導經費 +,與上年度同。" +2010,3203111100,7619000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機作業系統之分析設計,行政支出,2.3.3,"本年度預算數7,619千元,係辦理資訊系統 +分析與設計經費,較上年度增列非營業基金 +歲計會計系統推廣訓練費等1,133千元。" +2010,3203111200,6212000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機技術之研究與訓練,行政支出,2.3.4,"本年度預算數6,212千元,係推動電子計算 +機技術之研究與訓練經費,較上年度增列資 +訊服務費等65千元。" +2010,3203111300,11900000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機之管理與資料處理,行政支出,2.3.5,"本年度預算數11,900千元,係辦理電子計算 +機之管理與資料處理經費,較上年度減列資 +訊服務費1,997千元。" +2010,3203111400,3793000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,資訊系統推廣服務,行政支出,2.3.6,"本年度預算數3,793千元,係辦理資訊管理 +業務經費,較上年度減列國內旅費等267千 +元。" +2010,3203119000,40000,交通及運輸設備,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般建築及設備,行政支出,2.3.7.1, +2010,3203119800,500000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,第一預備金,行政支出,2.3.8,仍照上年度預算數編列。 +2010,3903201100,140796000,國際新聞規劃及研究,行政院主管,新聞局,國際新聞業務,外交支出,2.4.1.1, +2010,5303200100,605396000,無細項,行政院主管,新聞局,一般行政,文化支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費563,493千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費41,903千元,較上年 +度減列水電費等374千元。" +2010,5303201000,4224000,新聞發布與新聞聯繫工作,行政院主管,新聞局,國內新聞業務,文化支出,2.4.3.1, +2010,5303201200,500176000,廣播電視事業輔導,行政院主管,新聞局,大眾傳播事業輔導,文化支出,2.4.4.1, +2010,5303201300,75246000,無細項,行政院主管,新聞局,綜合計畫業務,文化支出,2.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊系統維護暨資訊安全推動72,960千元 +,較上年度增列建置公文線上簽核系統、 +建國100年專題網站及擴充政府英文入口 +網站系統等經費31,048千元。 +2.辦理兩岸傳播及新聞交流708千元,較上 +年度減列大陸地區旅費等79千元。 +3.業務發展興革研究與管制考核1,578千元 +,較上年度減列辦理影音產業平台及員工 +研究發展報告評比等經費175千元。" +2010,5303201600,306938000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央通訊社捐助,文化支出,2.4.6,"本年度編列對財團法人中央通訊社捐助306, +938千元,與上年度同。" +2010,5303201800,490357000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央廣播電台捐助,文化支出,2.4.7,"本年度編列對財團法人中央廣播電台捐助49 +0,357千元,與上年度同。" +2010,5303201900,900000000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人公視基金會捐贈,文化支出,2.4.8,"本年度編列對財團法人公共電視基金會捐贈 +900,000千元,與上年度同。" +2010,5303202000,1046150000,無細項,行政院主管,新聞局,對中華電視公司捐贈收買非公股股份,文化支出,2.4.9,"新增依「無線電視事業公股處理條例」規定 +,捐贈中華電視公司收買非公股股份經費如 +列數。" +2010,5303202100,30278000,無細項,行政院主管,新聞局,地方新聞業務,文化支出,2.4.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費8,415千元,較上年 +度增列汰換資訊及辦公室設備等經費294 +千元。 +2.辦理政府施政基層宣導15,868千元,較上 +年度減列基層施政宣導等經費2,097千元 +。 +3.台灣影像部落閣管理與運用2,525千元, +較上年度減列行銷推廣活動經費336千元 +。 +4.辦理地方輿情蒐集反映3,470千元,較上 +年度增列汰換雜項設備等經費1,426千元 +。" +2010,5303209000,2898000,其他設備,行政院主管,新聞局,一般建築及設備,文化支出,2.4.11.1, +2010,5303209800,4260000,無細項,行政院主管,新聞局,第一預備金,文化支出,2.4.12,仍照上年度預算數編列。 +2010,3203300100,337904000,無細項,行政院主管,人事行政局,一般行政,行政支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費299,387千元,較上年度減列 +職員1人之人事費800千元,核實減列人事 +費2,148千元,合共減列2,948千元。 +2.基本行政工作維持費28,361千元,較上年 +度減列空調系統主機汰換經費3,966千元 +,增列建置檔案資訊化、會議室裝修及辦 +公設備汰換等經費4,485千元,計淨增519 +千元。 +3.人事行政資訊工作經費9,470千元,與上 +年度同。 +4.人事資料登記管理經費686千元,與上年 +度同。" +2010,3203302100,103054000,創新人事服務,行政院主管,人事行政局,人事業務之策進執行及人員之考訓,行政支出,2.5.2.1, +2010,3203309000,710000,交通及運輸設備,行政院主管,人事行政局,一般建築及設備,行政支出,2.5.3.1, +2010,3203309800,1080000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一預備金,行政支出,2.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,7603303400,53430000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.5.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付42 +,944千元,較上年度減列優惠存款利息差 +額補助費7,474千元。 +2.第一屆資深立法委員自願退職給付10,486 +千元,與上年度同。" +2010,7603303600,9702000,無細項,行政院主管,人事行政局,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.5.6,"本年度預算數9,702千元,係辦理中央公教 +員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 +公殘廢死亡慰問給付經費,與上年度同。" +2010,7603304300,40000000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.5.7,"本年度預算數40,000千元,係辦理各機關學 +校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 +舊制退撫給付,與上年度同。" +2010,8903304500,2274942000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.5.8,"本年度預算數2,274,942千元,係辦理公教 +人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度 +減列100,000千元。" +2010,3203310100,58061000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費50,834千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費7,227千元,較上年 +度減列門禁安全委託服務等經費208千元 +。" +2010,3203311000,86502000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.在職訓練研習課程經費58,674千元,較上 +年度減列教材印製、膳食等經費2,697千 +元。 +2.訓練輔導行政維持費3,683千元,較上年 +度增列網路數據專線等經費184千元。 +3.人力資源研究發展經費20,107千元,較上 +年度增列公播系統及外部網路防火牆等經 +費1,661千元。 +4.網路教學系統4,038千元,與上年度同。" +2010,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,2.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,3203320100,63611000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,653千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費1,001千元。 +2.基本行政工作維持費7,958千元,較上年 +度減列公文掃描等經費1,322千元,增列 +資訊系統備援主機及活動式檔案櫃等經費 +1,426千元,計淨增104千元。" +2010,3203321000,9597000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,宿舍管理及福利服務,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃658千元,較上年度減列資訊系 +統維護費等612千元,增列公務福利e化平 +台文宣印製等經費429千元,計淨減183千 +元。 +2.眷舍處理755千元,較上年度減列築巢優 +利貸文宣印製等經費290千元。 +3.宿舍管理1,982千元,較上年度減列承德 +首長宿舍設備等經費1,719千元,增列全 +國宿舍管理系統主機汰換等經費558千元 +,計淨減1,161千元。 +4.急難貸款及福利服務1,130千元,較上年 +度減列健檢特約醫院文宣印製等經費162 +千元,增列專家學者出席費等173千元, +計淨增11千元。 +5.員工文康活動5,072千元,較上年度增列 +比賽手冊印製等經費232千元。" +2010,3203329800,100000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,第一預備金,行政支出,2.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,3203330100,91755000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費84,428千元,較上年度核實減 +列人事費1,200千元。 +2.基本行政工作維持費7,327千元,較上年 +度減列國內旅費及雜項設備等經費579��� +元。" +2010,3203330200,48083000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教務管理12,186千元,較上年度減列物品 +等經費127千元。 +2.學員服務11,174千元,較上年度減列物品 +及雜項設備等經費1,130千元,增列講座 +鐘點費等218千元,計淨減912千元。 +3.圖書資訊管理14,639千元,較上年度減列 +雜項設備費等803千元,增列數位課程製 +作等經費611千元,計淨減192千元。 +4.學員事務管理10,084千元,較上年度增列 +清潔維護費及汰換空調冰水主機等經費2, +192千元。" +2010,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,2.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,5303400100,468490000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費443,066千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費25,424千元,較上年 +度增列房屋稅及地價稅等經費134千元。" +2010,5303400200,30938000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理,文化支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.器物管理經費9,012千元,較上年度增列 +珍玩庫房改箱為櫃等經費3,007千元。 +2.書畫管理經費5,268千元,較上年度減列 +展覽資料蒐集旅費5千元。 +3.圖書文獻管理經費16,658千元,較上年度 +減列水電費等1,599千元。" +2010,5303400300,60267000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物展覽,文化支出,2.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文物展出經費30,621千元,較上年度增列 +電腦售票系統維護等經費1,694千元。 +2.社教與推廣經費5,652千元,較上年度增 +列教育推廣活動等經費518千元。 +3.開放研究用專業圖書館經費9,221千元, +較上年度減列門禁及閉路監視系統維護等 +經費154千元,增列圖書編目外包及圖書 +購置等經費690千元,計淨增536千元。 +4.本院周圍環境美化與維持經費10,901千元 +,較上年度增列正館陳列室清潔外包等經 +費1,670千元。 +5.第二展覽館管理與維護經費1,262千元, +與上年度同。 +6.出席國際會議經費110千元,較上年度增 +列出席美國博物館協會會議經費33千元。 +7.新增南院主題研究與推廣計畫經費2,500 +千元。" +2010,5303400400,148634000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,資訊管理,文化支出,2.9.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.電腦用品消耗經費662千元,較上年度核 +實增列80千元。 +2.資料建檔與教育推廣經費1,739千元,與 +上年度同。 +3.軟硬體及機房維護經費3,372千元,較上 +年度減列圖書館自動化系統維護經費323 +千元。 +4.軟硬體設備經費3,406千元,較上年度減 +列電腦化行政系統更新等經費256千元。 +5.拓展台灣數位典藏計畫經費42,560千元, +較上年度增列臨時人員酬金等經費992千 +元。 +6.新增提供科技與人文跨域文創環境計畫, +總經費300,000千元,分4年辦理,本年度 +編列第1年經費72,525千元。 +7.新增打造故宮成為全球文化創意產業應用 +重鎮計畫,總經費100,000千元,分4年辦 +理,本年度編列第1年經費24,370千元。 +8.上年度出席國際性電腦網路各協會會議經 +費預算業已編竣,所列80千元如數減列。 +9.上年度辦理縱橫五千年悠遊掌中天─新世 +紀U化故宮優質園區示範計畫預算業已編 +竣,所列62,700千元如數減列。" +2010,5303400500,11317000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,保存維護與文化行銷,文化支出,2.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文物登錄及徵集經費2,400千元,較上年 +度增列文物盤點委員出席費等1,500千元 +。 +2.文物科技研析維護經費2,949千元,與上 +年度同。 +3.文化行銷經費5,968千元,較上年度減列 +照相材料及沖洗等經費1,129千元。" +2010,5303400700,10938000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全系統管理維護,文化支出,2.9.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.安全系統設備測試及維修經費8,209千元 +,較上年度減列庫房門禁系統更新等經費 +6,000千元,增列庫房消防設施及緊急應 +變中心建置規劃等經費2,000千元,計淨 +減4,000千元。 +2.安全管制管理及教育訓練經費1,022千元 +,較上年度增列醫療器材等經費70千元。 +3.警衛守護及消防經費1,707千元,與上年 +度同。" +2010,5303400800,233200000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,故宮南部院���籌建,文化支出,2.9.7,"故宮南部院區籌建計畫,總經費7,933,528 +千元,分年辦理,92至98年度已編列3,430, +412千元,本年度續編233,200千元,較上年 +度減列766,800千元。" +2010,5303409000,17767000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.9.8.1, +2010,5303409800,4000000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.9.9,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,5903500100,509377000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費479,468千元,較上年度增列 +職員1人之人事費及員工薪俸晉級差額等 +經費1,030千元。 +2.基本行政工作維持費29,109千元,較上年 +度增列設施及機械設備養護與教育訓練等 +經費3,203千元。 +3.經建計畫宣導經費800千元,與上年度同 +。" +2010,5903501000,25541000,研擬國家建設計畫,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之設計、研審及協調,其他經濟服務支出,2.10.2.1, +2010,5903501100,6135000,強化國家建設財務規劃審議及有效運用國家資金,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之評估及考核,其他經濟服務支出,2.10.3.1, +2010,5903509000,810000,交通及運輸設備,行政院主管,經濟建設委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.10.4.1, +2010,5903509800,900000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,4003510100,167447000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費145,177千元,較上年度增列 +原編列金融監督管理基金預算,自本年度 +起納編總預算之職員23人之人事費26,674 +千元。 +2.基本行政工作維持費22,270千元,較上年 +度減列其他業務租金等423千元。" +2010,4003510200,12791000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,2.11.2,"本年度預算數12,791千元,係辦理金融監理 +業務所需經費,與上年度同。" +2010,4003519800,1400000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,2.11.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,4003520100,302972000,無細項,行政院主管,銀行局,一般行政,財務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費251,803千元,較上年度減列 +員工考績獎金等經費1,724千元,增列原 +編列金融監督管理基金預算,自本年度起 +納編總預算之職員57人之人事費61,718千 +元,計淨增59,994千元。 +2.基本行政工作維持費51,169千元,較上年 +度減列汰購檔案庫房鐵櫃等辦公設備經費 +808千元,增列員工文康活動費、辦公大 +樓管理費及委外建檔等經費2,445千元, +計淨增1,637千元。" +2010,4003520300,6720000,無細項,行政院主管,銀行局,銀行監理,財務支出,2.12.2,"本年度預算數6,720千元,係辦理銀行監理 +業務所需經費,較上年度減列通訊費等564 +千元。" +2010,4003529000,0,交通及運輸設備,行政院主管,銀行局,一般建築及設備,財務支出,2.12.3.1, +2010,4003529800,800000,無細項,行政院主管,銀行局,第一預備金,財務支出,2.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,4003530100,293507000,無細項,行政院主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費280,570千元,較上年度減列 +聘用人員6人之人事費5,817千元,增列原 +編列金融監督管理基金預算,自本年度起 +納編總預算之職員55人之人事費66,611千 +元,計淨增60,794千元。 +2.基本行政工作維持費12,937千元,較上年 +度減列水電費、油料及機械設備養護費等 +429千元,增列委外辦理公文校繕及檔案 +資料處理費等147千元,計淨減282千元。" +2010,4003530400,7239000,無細項,行政院主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,2.13.2,"本年度預算數7,239千元,係辦理證券期貨 +市場監理業務所需經費,較上年度增列碳粉 +等物品經費694千元。" +2010,4003539800,1200000,無細項,行政院主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,2.13.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,4003540100,110239000,無細項,行政院主管,保險局,一般行政,財務支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費99,909千元,較上年度增列職 +員10人及原編列金融監督管理基金預算, +自本年度起納編總預算之職員21人之人事 +費29,118千元。 +2.基本行政工作維持費10,330千元,較上年 +度減列水電費等170千元。" +2010,4003540500,3882000,無細項,行政院主管,保險局,保險監理,財務支出,2.14.2,"本年度預算數3,882千元,係辦理保險監理 +業務所需經費,較上年度減列一般事務費等 +1,850千元。" +2010,4003549800,50000,無細項,行政院主管,保險局,第一預備金,財務支出,2.14.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2010,4003550100,348633000,無細項,行政院主管,檢查局,一般行政,財務支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費330,023千元,較上年度增列 +原編列金融監督管理基金預算,自本年度 +起納編總預算之職員93人之人事費92,961 +千元。 +2.基本行政工作維持費18,610千元,較上年 +度減列水電費及油料等經費614千元,增 +列文康活動費及辦公設備等經費596千元 +,計淨減18千元。" +2010,4003550600,6375000,無細項,行政院主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,2.15.2,"本年度預算數6,375千元,較上年度減列影 +印機租金51千元。" +2010,4003559800,2129000,無細項,行政院主管,檢查局,第一預備金,財務支出,2.15.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2010,3703600100,84458000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費73,997千元,較上年度減列兼 +職費1,494千元,增列員工薪俸晉級差額 +之人事費等6,004千元,計淨增4,510千元 +。 +2.基本行政工作維持費9,945千元,較上年 +度減列水電費、油料、一般事務費等306 +千元,增列房屋建築養護費、雜項設備費 +等1,357千元,計淨增1,051千元。 +3.召開委員會議經費461千元,與上年度同 +。 +4.推動政風工作經費55千元,與上年度同。" +2010,3703601000,17183000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.選務策進工作經費5,571千元,較上年度 +增列資訊設備費等239千元。 +2.投開票所工作人員訓儲及選舉宣導計畫經 +費133千元,與上年度同。 +3.公民投票審議委員會經費1,788千元,較 +上年度減列通訊費等600千元。 +4.新增辦理及督導直轄市市長、市議員等選 +舉經費9,691千元。 +5.上年度辦理及督導縣市長、縣市議員及鄉 +鎮市長選舉經費預算業已編竣,所列11,3 +34千元如數減列。" +2010,3703601100,322375000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費303,671千元,較上年度減列 +兼職費等600千元,增列員工薪俸晉級差 +額、慰問金等821千元,計淨增221千元。 +2.基本行政工作維持費18,704千元,較上年 +度減列水電費、油料等368千元,增列房 +屋建築、設施及機械設備養護費等568千 +元,計淨增200千元。" +2010,3703601300,431046000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.16.4,"本年度預算數431,046千元,係依公職人員 +選舉罷免法第43條第5項規定編列政黨競選 +費用補助金,與上年度同。" +2010,3703609000,400000,其他設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.16.5.1, +2010,3703609800,825000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.16.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,5303700100,277032000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費141,197千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費135,835千元,較上 +年度增列資訊系統維護營運等經費4,822 +千元。" +2010,5303701000,82379000,文化發展策劃與推動,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化發展業務,文化支出,2.17.2.1, +2010,5303701100,185775000,文學歷史語文及文化傳播工作,行政院主管,文化建設委員會及所屬,人文及文化傳播業務,文化支出,2.17.3.1, +2010,5303701400,597119000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,社區營造業務,文化支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新故鄉社區營造第二期計畫,總經費1,82 +4,000千元,分6年辦理,97至98年度已編 +列541,197千元,本年度續編第3年經費22 +3,923千元,較上年度減列補助各縣市政 +府辦理行政社造化輔導、社區文化深耕及 +社區創新實驗等經費72,034千元。 +2.文化服務替代役經費22,104千元,較上年 +度減列委辦費2,643千元。 +3.地方文化館第二期計畫,總經費3,000,00 +0千元,分6年辦理,97至98年度已編列72 +5,009千���,本年度續編第3年經費321,39 +2千元,較上年度減列補助各縣市政府辦 +理重點館舍升級及文化生活圈整合計畫等 +經費14,608千元。 +4.新增青年參與文化建設工作計畫29,700千 +元。" +2010,5303701500,326603000,視覺藝術之策劃與推動,行政院主管,文化建設委員會及所屬,表演及視覺藝術業務,文化支出,2.17.5.1, +2010,5303701600,247779000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,國際文化交流業務,文化支出,2.17.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國際文化交流推展184,028千元,較上年 +度增列推動臺灣書院及駐外單位營運等經 +費18,702千元,減列辦理臺灣獎、國際文 +化活動及推動國際藝文合作等經費28,082 +千元,計淨減9,380千元。 +2.兩岸文化交流推展63,751千元,較上年度 +增列上海世界博覽會等經費35,743千元。" +2010,5303701700,1408607000,文化資產總管理處籌備業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化資產業務,文化支出,2.17.7.1, +2010,5303701800,60859000,新竹生活美學館業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,生活美學業務,文化支出,2.17.8.1, +2010,5303709800,15000000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.17.9,仍照上年度預算數編列。 +2010,6403750100,132500000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般行政,國民就業支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費100,227千元,較上年度增列 +約僱人員2人之人事費及員工薪俸晉級差 +額等經費2,257千元。 +2.基本行政工作維持費23,936千元,較上年 +度減列訓練課程影音化及大樓公共設施管 +理等經費1,292千元,增列編印青年政策 +白皮書及辦理訓練課程頻道託播等經費6, +777千元,計淨增5,485千元。 +3.資訊管理8,337千元,較上年度減列資訊 +服務費及購置數位教學平台設備等經費2, +121千元。" +2010,6403751000,69969000,青年創業輔導與創業理念培育,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,青年輔導工作,國民就業支出,2.18.2.1, +2010,6403751200,68248000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,職業訓練,國民就業支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費47,513千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費607千元。 +2.基本行政工作維持費4,766千元,較上年 +度減列首長座車及學員宿舍維修費等1,65 +5千元。 +3.培育青年專業技能訓練業務經費15,969千 +元,較上年度減列招生工作費及設備養護 +費等642千元,增列購置訓練設備經費442 +千元,計淨減200千元。" +2010,6403759000,265000,其他設備,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,2.18.4.1, +2010,6403759800,1340000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,第一預備金,國民就業支出,2.18.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,3203800100,279824000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,一般行政,行政支出,2.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費259,221千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費2,500千元。 +2.基本行政工作維持費20,603千元,較上年 +度減列電話費等601千元。" +2010,3203801000,16615000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,研究發展,行政支出,2.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理各類專案研究經費6,227千元,較上 +年度減列辦理政策性專案研究等經費1,22 +2千元。 +2.民意與國情調查分析經費4,151千元,較 +上年度增列辦理政府施政主軸民意調查等 +經費1,000千元。 +3.推動研究發展工作經費698千元,較上年 +度減列辦理政策知識系統維護等經費802 +千元。 +4.推動為民服務工作經費5,539千元,較上 +年度減列辦理行政院服務品質獎等經費1, +000千元。" +2010,3203801100,6735000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,綜合計畫,行政支出,2.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研擬行政院年度施政方針經費30千元,與 +上年度同。 +2.推動綜合計畫作業經費1,495千元,較上 +年度減列辦理機關組織案件處理機制作業 +等經費200千元。 +3.加強施政計畫作業經費1,880千元,較上 +年度減列施政計畫審議網路化系統維護等 +經費400千元。 +4.推動中長程計畫作業經費1,175千元,與 +上年度同。 +5.推動組織改造工作經費2,155千元,較上 +年度增列組織改造說明會等經費600千元 +。" +2010,3203801200,7832000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,管制考核,行政支出,2.19.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要專案追蹤管制經費707千元,較上年 +度減列推動管考業務電腦化作業等經費31 +千元。 +2.施政計畫管制經費3,387千元,較上年度 +減列施政計畫管理資訊系統維護等經費30 +0千元。 +3.行政機關考成經費1,530千元,較上年度 +減列辦理行政院人權保障推動小組運作經 +費40千元。 +4.國營事業考成經費923千元,較上年度增 +列國營事業績效評估機制考察等經費400 +千元。 +5.增進管考功能經費1,285千元,較上年度 +增列辦理各機關管考技能培訓等經費300 +千元。" +2010,3203801300,218227000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,資訊管理,行政支出,2.19.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.統籌規劃行政資訊系統經費3,050千元, +與上年度同。 +2.協調各機關推動行政資訊系統經費211,21 +3千元,與上年度同。 +3.規劃協調及推動政府機關實施辦公室自動 +化經費1,004千元,與上年度同。 +4.發展研考資訊系統經費1,925千元,較上 +年度減列資訊系統維護等經費300千元。 +5.規劃及管理電腦系統經費1,035千元,較 +上年度減列資訊設備維護等經費808千元 +。" +2010,3203801400,39788000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府出版品管理,行政支出,2.19.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資料編印經費1,411千元,較上年度減列 +編印中華民國政府組織與工作簡介等經費 +408千元。 +2.政府機關出版品管理經費8,874千元,較 +上年度增列辦理政府出版品國際交流等經 +費2,070千元。 +3.資料蒐集管理經費3,478千元,較上年度 +減列政府資料回應網維護等經費1,991千 +元。 +4.行政院公報發行及推廣經費26,025千元, +較上年度減列公報郵寄等經費590千元。" +2010,3203801600,12201000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,地方發展,行政支出,2.19.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費3,809千元,較上年 +度減列水電及房屋建築養護等經費56千元 +。 +2.綜合規劃經費4,629千元,較上年度減列 +協助地方辦理創新實驗示範計畫等經費21 +0千元。 +3.地方治理經費3,763千元,較上年度減列 +建置地方發展知識庫等經費290千元。" +2010,3203801700,985800000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府資通建設,行政支出,2.19.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.優質網路政府基礎服務計畫,總經費1,26 +2,922千元,分4年辦理,97至98年度已編 +列534,390千元,本年度續編第3年經費18 +4,000千元,較上年度減列72,230千元。 +2.國家資通安全技術服務與防護管理精進計 +畫,總經費1,320,000千元,分4年辦理, +97至98年度已編列660,000千元,本年度 +續編第3年經費330,000千元,與上年度同 +。 +3.便捷資訊交換整合服務計畫,總經費351, +000千元,分4年辦理,97至98年度已編列 +186,550千元,本年度續編第3年經費76,0 +00千元,較上年度減列25,000千元。 +4.民眾e管家計畫,總經費280,000千元,分 +4年辦理,97至98年度已編列124,000千元 +,本年度續編第3年經費55,000千元,較 +上年度減列4,000千元。 +5.中央地方機關e網通資訊服務計畫,總經 +費908,000千元,分3年辦理,98年度已編 +列48,000千元,本年度續編第2年經費16, +000千元,較上年度減列32,000千元。 +6.政府e公務計畫,總經費982,000千元,分 +4年辦理,97至98年度已編列597,800千元 +,本年度續編第3年經費255,000千元,較 +上年度減列70,000千元。 +7.無障礙資訊服務暨數位落差評估計畫,總 +經費232,000千元,分4年辦理,97至98年 +度已編列121,780千元,本年度續編第3年 +經費69,800千元,較上年度增列5,800千 +元。" +2010,3203801800,110000000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,提升國人英語力建設,行政支出,2.19.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增辦理提升國人英語力建設計畫,總經 +費520,000千元,分3年辦理,本年度編列 +第1年經費110,000千元。 +2.上年度辦理營造國際生活環境計畫預算業 +已編竣,所列107,400千元如數減列。" +2010,3203809000,5048000,其他設備,行政院主管,研究發展考核委員會,一般建築及設備,行政支出,2.19.10.1, +2010,3203809800,300000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,第一預備金,行政支出,2.19.11,仍照上年度預算數編列。 +2010,5203802100,78178000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,社會發展政策研究,科學支出,2.19.12,"本年���預算數之內容與上年度之比較如下: +1.前瞻性跨領域整合型政策研究計畫68,678 +千元,較上年度增列辦理跨部會整合型重 +要施政議題研究等經費22,428千元。 +2.強化重要施政研究發展工作計畫9,500千 +元,較上年度減列補助各機關重要業務政 +策研究議題等經費40,500千元。" +2010,3203810100,137512000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費120,645千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持16,867千元,較上年度 +減列設備養護等經費75千元。" +2010,3203811000,5088000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案管理綜合規劃與宣導1,180千元,較 +上年度減列檔案季刊編印等經費179千元 +。 +2.檔案管理專案培訓270千元,較上年度減 +列替代役訓練等經費230千元。 +3.檔案管理評鑑作業2,760千元,較上年度 +增列辦理機關檔案管理金檔獎經費76千元 +。 +4.研究發展與合作交流878千元,較上年度 +增列辦理推廣國家檔案研究獎勵等經費31 +3千元。" +2010,3203811100,1265000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案立案編目379千元,較上年度增列辦 +理機關訪視輔導等經費55千元。 +2.檔案徵集移轉886千元,較上年度減列辦 +理檔案保存價值鑑定等經費55千元。" +2010,3203811200,5633000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案庫房設施輔導115千元,與上年度同 +。 +2.國家檔案描述作業1,746千元,較上年度 +增列辦理國家檔案整理、描述及校核等作 +業經費102千元。 +3.國家檔案保存修護3,246千元,較上年度 +減列辦理研習會等經費148千元,增列辦 +理檔案保管清查等作業經費138千元,計 +淨減10千元。 +4.檔案複製儲存作業526千元,較上年度減 +列辦理研習會等經費92千元。" +2010,3203811300,2917000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.20.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案應用制度250千元,與上年度同。 +2.檔案目錄彙送420千元,與上年度同。 +3.國家檔案開放應用741千元,與上年度同 +。 +4.檔案展覽推廣1,506千元,與上年度同。" +2010,3203811400,5418000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.20.6,"本年度預算數5,418千元,係辦理辦公室自 +動化作業經費,與上年度同。" +2010,3203811600,141041000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案數位服務計畫,行政支出,2.20.7,"國家檔案數位服務計畫,總經費553,000千 +元,分4年辦理,97至98年度已編列247,589 +千元,本年度續編第3年經費141,041千元, +較上年度減列國家檔案長期保存作業及國家 +檔案電子應用等經費8,959千元。" +2010,3203819000,3335000,其他設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.20.8.1, +2010,3203819800,100000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.20.9,仍照上年度預算數編列。 +2010,5203812100,9316000,無細項,行政院主管,檔案管理局,臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫,科學支出,2.20.10,"臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫,總經費10 +9,800千元,分6年辦理,96至98年度已編列 +30,287千元,本年度續編第4年經費9,316千 +元,較上年度減列檔案數位化作業及主題網 +頁建置等經費1,122千元。" +2010,5803850100,590231000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.21.1,"本年度預算數590,231千元,均屬人事費, +與上年度同。" +2010,5803859800,100000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.21.2,仍照上年度預算數編列。 +2010,3203900100,327900000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費297,929千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費15,892千元。 +2.基本行政工作維持費20,235千元,較上年 +度減列汰換大樓空調設備經費4,807千元 +,增列通訊及房屋建築養護等經費857千 +元,計淨減3,950千元。 +3.資訊管理9,736千元,較上年度增列配合 +資訊安全管理及公文系統更新之資訊設備 +等經費2,285千元。" +2010,3203901000,56228000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸協商規劃及情勢模擬經費9,396千元 +,較上年度增列委託學者專家研析兩岸各 +項協商議題及辦理兩岸互動情境模擬座談 +會等經費4,396千元。 +2.大陸情勢研判經費5,056千元,較上年度 +減列辦理中國大陸情勢研判國際研討會等 +經費897千元。 +3.政策規劃經費5,534千元,較上年度減列 +委託學者專家研蒐兩岸情勢等經費602千 +元。 +4.調查研究及人才培訓經費10,187千元,較 +上年度減列辦理大型面訪民意調查等經費 +195千元。 +5.推動資訊及研究中心業務經費11,783千元 +,較上年度增列購置兩岸關係研究資料等 +經費2,600千元。 +6.新增兩岸議題國內外智庫間合作規劃經費 +8,532千元。 +7.新增強化兩岸政策溝通機制經費5,740千 +元。" +2010,3203901200,66670000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸經貿議題之協商規劃及推動與後續執 +行經費12,000千元,較上年度減列委託學 +者專家研究大陸經濟情勢現況等經費671 +千元。 +2.兩岸經貿策略研究評估及政策規劃與推動 +經費10,003千元,較上年度減列委託學者 +專家研析兩岸經貿策略議題等經費160千 +元。 +3.加強對台商之輔導、聯繫及服務工作經費 +19,910千元,較上年度減列捐助國內團體 +辦理台商輔導座談等經費570千元。 +4.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費5, +595千元,較上年度減列委託學者專家研 +析兩岸經濟情勢等經費510千元。 +5.協助經貿團體辦理兩岸經貿交流相關事務 +經費3,926千元,較上年度減列補助政府 +機關間辦理兩岸經貿交流活動等經費18千 +元。 +6.新增加強兩岸經貿政策說明及溝通經費15 +,236千元。" +2010,3203901300,268202000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.22.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經 +費3,410千元,較上年度減列協調學術或 +民間團體協助處理兩岸交流衍生事務個案 +等經費2,000千元。 +2.兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費7, +220千元,較上年度增列委託學者專家研 +蒐兩岸資訊等經費1,549千元。 +3.督導及協調中介團體經費3,653千元,與 +上年度同。 +4.大陸事務其他法政事項經費4,800千元, +較上年度增列處理兩岸突發事件等經費84 +7千元。 +5.捐助海基會辦理政府委託業務經費230,02 +3千元,較上年度增列辦理兩岸協商談判 +及提供民眾相關服務等經費23千元。 +6.新增兩岸法政協商議題及相關政策調整之 +研析、規劃與溝通經費19,096千元。" +2010,3203901400,229831000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.22.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.港澳政策之研究及規劃經費4,221千元, +較上年度增列委託學者專家辦理研究或學 +術交流活動等經費1,457千元。 +2.港澳交流事務之協調與執行經費21,627千 +元,較上年度增列推動與協助台港重要社 +團交流互訪及合作等經費3,083千元。 +3.臺港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 +192,214千元,較上年度增列員工薪俸晉 +級差額1,822千元、推動臺港協商新機制 +等經費2,362千元,合共增列4,184千元。 +4.新增強化臺港協商溝通機制經費11,769千 +元。" +2010,3203901500,76854000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.22.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.大陸政策之教育宣導經費23,679千元,較 +上年度增列透過大眾媒體宣導大陸政策等 +經費12,659千元。 +2.新聞發布與聯繫經費5,347千元,較上年 +度增列配合新聞發布聯繫之資訊設備等經 +費250千元。 +3.加強國際聯繫、爭取友我力量經費13,212 +千元,較上年度增列對海內外團體之捐助 +等經費3,861千元。 +4.提供諮詢服務經費8,594千元,較上年度 +增列協助民間團體辦理兩岸各項議題研究 +與活動等經費2,600千元。 +5.新增兩岸協商互動之溝通與宣導經費26,0 +22千元。" +2010,3203909800,1800000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.22.7,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,5303901100,69590000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.22.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸文教策略之規劃、協調、審議及研究 +經費5,197千元,較上年度增列專案研究 +及民意調查等經費3,727千元。 +2.兩岸文教業務聯繫經費1,099千元,較上 +年度增列加強與中央部會及地方政府相關 +文教業務聯繫等經費289千元。 +3.文教類民間團體之輔導經費780千元,較 +上年度增列辦理兩岸文教活動座談會等經 +費310千元。 +4.輔導台商子女教育8,250千元,較上年度 +增列協助大陸台商子弟學校學生返台接受 +補充教育及交流等經費550千元。 +5.文教業務其他事項經費24,264千元,較上 +年度增列辦理兩岸文教交流政策說明及大 +陸與海內外地區宣導等經費13,814千元。 +6.補助中華發展基金辦理兩岸交流活動經費 +30,000千元,較上年度減列10,000千元。" +2010,5903920100,286687000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費268,934千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費4,737千元。 +2.基本行政工作維持費16,172千元,較上年 +度減列水電費等146千元。 +3.車輛管理維護費1,581千元,較上年度減 +列車輛養護費等298千元。" +2010,5903921000,11299000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.23.2.1, +2010,5903929000,0,交通及運輸設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.23.3.1, +2010,5903929800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.23.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,5903930100,91257000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費79,443千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費780千元。 +2.基本行政工作維持費11,814千元,較上年 +度減列汰換電梯、會議播音系統等經費1, +662千元,增列購置GBA資料庫伺服主機31 +6千元,計淨減1,346千元。   " +2010,5903930200,11270000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,綜合企劃業務,其他經濟服務支出,2.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研擬消費者保護計畫暨審議消費者保護方 +案經費316千元,與上年度同。 +2.消費者保護教育宣導及人才培訓經費5,47 +4千元,較上年度減列教育訓練及宣導等 +經費192千元。 +3.推動國際消費者事務合作與交流經費1,24 +5千元,與上年度同。 +4.消費者保護資料之蒐集、出版與建立經費 +202千元,與上年度同。 +5.消費者保護議題專案研究調查經費387千 +元,與上年度同。 +6.推動消費者保護資訊業務暨志工服務工作 +3,646千元,較上年度減列「不安全進口 +產品資訊網」維護及汰換週邊設備等經費 +2,580千元。  " +2010,5903930300,5877000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,督導業務,其他經濟服務支出,2.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.消保工作督導協調推動經費1,024千元, +較上年度減列考評作業等經費256千元。 +2.健全消費者服務中心之功能經費556千元 +,較上年度減列資料印製等經費34千元。 +3.協調督導消費者權益或申訴事項經費2,04 +4千元,較上年度減列捐助民間團體等經 +費121千元,增列訪問港澳地區消費者保 +護機關或團體經費176千元,計淨增55千 +元。 +4.消費者保護團體之輔導、評定經費1,810 +千元,較上年度減列獎勵優良消費者保護 +團體經費180千元,增列辦理消保團體聯 +繫業務等經費40千元,計淨減140千元。 +5.執行消費者保護資料之定期公告經費443 +千元,較上年度減列資料印製等經費30千 +元。" +2010,5903930400,1322000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,法制業務,其他經濟服務支出,2.24.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.相關消保法之研修、審查經費561千元, +較上年度增列辦理審查會等經費14千元。 +2.消費者保護法規疑義釋答與法制作業宣導 +經費340千元,較上年度減列辦理消保教 +育研習會議等經費28千元。 +3.法規、判決(例)及重要案例資料之蒐集與 +整理經費421千元,較上年度減列蒐集外 +國消保法令等經費14千元。" +2010,5903930500,2095000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,消費者保護官業務,其他經濟服務支出,2.24.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.消費者保護官之培訓82千元,較上年度減 +列場地佈置等經費85千元。 +2.消費者保護官之職權加強經費199千元, +與上年度同。 +3.消費者保護官之協調聯繫經費840千元, +與上年度同。 +4.消費爭議調解委員會推動與輔導經費149 +千元,較上年度減列場地佈置等經費107 +千元。 +5.市售商品品質衛生標示之調查經費825千 +元,較上年度增列市售商品檢驗經費144 +千元。" +2010,5903939800,200000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.24.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3203950100,339311000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費242,589千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費7,720千元。 +2.基本行政工作維持費96,722千元,較上年 +度增列辦公場所租金及購置辦公設備等經 +費13,771千元。" +2010,3203951000,85547000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動政府採購國際業務及彙辦綜合業務經 +費1,569千元,較上年度增列舉辦政府採 +購條約及協定說明會等經費200千元。 +2.健全技師及工程技術管理法規經費9,800 +千元,較上年度減列辦理資訊系統維護費 +等609千元。 +3.健全及落實政府採購法規及制度經費5,05 +0千元,較上年度增列辦理政府採購業務 +研討會等經費601千元。 +4.建立營建物價調整機制1,744千元,較上 +年度增列工程採購之說明會等經費100千 +元。 +5.推動政府採購及公共工程網路化經費16,8 +96千元,較上年度減列建置政府採購資訊 +系統等經費26,234千元。 +6.公共工程法制業務經費1,405千元,較上 +年度減列資料印製費等100千元。 +7.中央採購稽核小組業務經費4,815千元, +較上年度增列辦理採購稽核與反貪防弊座 +談會等經費3,310千元。 +8.採購申訴審議委員會經費44,268千元,較 +上年度增列政府採購法令教育訓練等經費 +1,280千元。" +2010,3203952000,125936000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫之審議經費5,631千元,較 +上年度增列審查會議資料印製費等746千 +元。 +2.公共工程技術之建置與提昇經費24,905千 +元,較上年度減列委託辦理公共工程技術 +資料庫標準化等經費3,650千元。 +3.協助各機關推動愛台12建設中程計畫總經 +費465,394千元,分4年辦理,98年度已編 +列91,342千元,本年度續編第2年經費90, +544千元,較上年度減列798千元。 +4.公共工程技術鑑定業務經費4,856千元, +較上年度減列舉辦研討會等經費360千元 +。" +2010,3203953000,28752000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.25.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫執行之協調及考核經費1,46 +7千元,較上年度減列國內旅費等521千元 +。 +2.公共工程品質管理計畫經費24,826千元, +較上年度增列辦理營造業基礎技術人員訓 +練等經費14,785千元。 +3.建立公共工程管理資訊體系經費2,459千 +元,較上年度減列購置資訊系統伺服主機 +等經費257千元。" +2010,3203959000,0,交通及運輸設備,行政院主管,公共工程委員會,一般建築及設備,行政支出,2.25.5.1, +2010,3203959800,3500000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.25.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3703970100,253193000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費176,096千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費77,097千元,較上年 +度減列辦公室設施改善等經費1,582千元 +。" +2010,3703970200,167929000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃原住民族政策與制度137,354千 +元,較上年度減列辦理原住民族重點部落 +業務等經費19,666千元。 +2.推動原住民族政策發展及行政資訊化18,9 +71千元,係減列建置辦公室自動化系統等 +經費885千元。 +3.推動國內外跨族群交流11,604千元,較上 +年度增列推動原住民國際交流活動等經費 +314千元。" +2010,3703970500,2127605000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟及公共建設業務,民政支出,2.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃輔導原住民經濟開發24,811千元,較 +上年度減列辦理東埔活動中心環境設施改 +善等經費3,899千元。 +2.規劃輔導原住民經濟及產業發展464,697 +千元,較上年度增列辦理原住民保留地森 +林保育等經費26,433千元。 +3.原住民技藝研習中心營運管理13,921千元 +,較上年度減列辦理房屋修繕工程等經費 +1,742千元。 +4.原住民住宅改善及部落遷建計畫347,000 +千元,較上年度減列辦理部落遷建等經費 +126,573千元。 +5.聯絡道路及飲用水設施改善規劃675,837 +千元,較上年度增列7,312千元,包括: +(1)原住民族集居部落主要聯外道路改善 +計畫總經費1,109,700千元,分年辦理 +,96至98年度已編列739,700千元,本 +年度續編第4年經費370,000千元,與上 +年度同。 +(2)原住民公共設施改善計畫305,837千元 +,較上年度增列辦理原住民族地區部落 +水資源規劃及供水等經費7,312千元。 +6.原住民族部落永續發展造景計畫601,339 +千元,較上年度減列辦理部落生活新風貌 +建設等經費86,218千元。" +2010,3703970600,218043000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.26.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民保留地規劃開發132,608千元,較 +上年度減列12,148千元,包括: +(1)原住民保留地規劃開發55,608千元, +較上年度減列辦理原住民族傳統領域土 +地調查等經費3,048千元。 +(2)邵族文化傳承及發展實施計畫總經費5 +53,000千元,分年辦理,98年度已編列 +86,100千元,本年度續編第2年經費77, +000千元,較上年度減列9,100千元。 +2.原住民保留地管理輔導44,385千元,較上 +年度增列辦理原住民保留地測量分割等經 +費5,675千元。 +3.原住民保留地土地利用41,050千元,較上 +年度減列辦理國土復育策略方案暨行動計 +畫等經費22,774千元。" +2010,3703970800,546000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.26.5,"本年度預算數546,000千元,係補助原住民 +族鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住 +民族地區基本建設等經費,與上年度同。" +2010,3703978100,465000000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會,非營業特種基金,民政支出,2.26.6.1, +2010,3703979800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.26.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2010,5103970300,1164382000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.26.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族教育協調與發展1,098,059千元 +,係依原住民族教育法第9條規定編列之 +辦理原住民族教育經費,較上年度增列49 +2千元,包括: +(1)辦理原住民族語言振興計畫總經費719 +,000千元,分6年辦理,97至98年度已 +編列266,430千元,本年度續編第3年經 +費119,400千元,較上年度減列10,600 +千元。 +(2)辦理原住民族教育推展計畫978,659千 +元,較上年度增列辦理原住民族人才培 +育訓練等經費11,092千元。 +2.原住民文化維護與發展66,323千元,較上 +年度增列3,742千元,包括: +(1)辦理文化維護與發展計畫5,000千元, +與上年度同。 +(2)推動原住民族文化振興與發展計畫(第 +二期)總經費1,015,700千元,分6年辦 +理,97至98年度已編列117,293千元, +本年度續編第3年經費61,323千元,較 +上年度增列3,742千元。" +2010,6203970400,1633215000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,社會救助支出,2.26.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強原住民醫療衛生保健服務610,216千 +元,較上年度減列舉辦原住民地區生活輔 +導活動等經費4,862千元。 +2.推動原住民社會福利服務993,917千元, +較上年度增列21,862千元,包括: +(1)辦理原住民族社會安全發展計畫總經 +費6,612,607千元,分年辦理,98年度 +已編列1,588,778千元,本年度續編第2 +年老年基本保證年金等經費969,917千 +元,較上年度增列17,862千元。 +(2)強化原住民基本生活安全24,000千元 +,較上年度增列辦理提升原住民風險管 +理能力訓練等經費4,000千元。 +3.原住民就業服務29,082千元,較上年度減 +列辦理原住民就業狀況調查與政策研究分 +析等經費4,633千元。 +4.上年度辦理原住民人民團體輔導預算業已 +編竣,所列7,280千元如數減列。" +2010,6203970900,517000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,社會救助支出,2.26.10,"新增公益彩券回饋金運用及輔導原住民族就 +業等經費如列數。" +2010,3703960100,61647000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,一般行政,民政支出,2.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費29,031千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費32,616千元,較上年 +度增列園區環境清潔維護等經費687千元 +。" +2010,3703960200,59225000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,藝術展示表演及教育推廣業務,民政支出,2.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藝術展示表演業務48,064千元,較上年度 +減列台灣原住民族數位典藏等經費4,102 +千元。 +2.教育推廣業務11,161千元,較上年度減列 +補助地方政府辦理環境綠美化等經費4,13 +4千元。" +2010,3703969000,23294000,營建工程,行政院主管,文化園區管理局,一般建築及設備,民政支出,2.27.3.1, +2010,3703969800,500000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,第一預備金,民政支出,2.27.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,5303980100,179277000,無細項,行政院主管,體育委員會,一般行政,文化支出,2.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費134,524千元,較上年度核實 +減列人事費109千元。 +2.基本行政工作維持費44,753千元,較上年 +度增列體育聯合辦公大樓各樓層空調箱更 +換等經費4,851千元。" +2010,5303981000,61172000,無細項,行政院主管,體育委員會,體育行政業務,文化支出,2.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.體育行政及督導經費14,456千元,較上年 +度減列體育運動電子化資訊維護等經費2, +019千元。 +2.擴增體育運動資源經費23,869千元,較上 +年度增列開國一百周年慶系列活動籌備等 +經費6,018千元。 +3.加強國民體育宣導經費17,372千元,較上 +年度增列精英獎表揚等經費4,488千元。 +4.加強體育人才培育經費5,475千元,較上 +年度減列運動產業專業人員專業知能培育 +等經費1,517千元。" +2010,5303982000,552449000,推展全民運動,行政院主管,體育委員會,國家體育建設,文化支出,2.28.3.1, +2010,5303983000,68696000,無細項,行政院主管,體育委員會,國家體育場管理處,文化支出,2.28.4,"新增設立國家體育場管理處所需經費如列數 +。" +2010,5303989800,3200000,無細項,行政院主管,體育委員會,第一預備金,文化支出,2.28.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,3703990100,163720000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費92,534千元,較上年度核實增 +列人事費5,903千元。 +2.基本行政工作維持費71,186千元,較上年 +度增列辦公廳舍維護及辦理工程施工查核 +等經費15,224千元。" +2010,3703991000,259583000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,2.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃客家政策及法規60,141千元,較 +上年度減列1,367千元,包括: +(1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費1 +4,300千元,較上年度減列客家貢獻獎 +評選頒獎暨行銷活動等經費5,800千元 +,增列客家基礎資料調查研究等經費2, +800千元,計淨減3,000千元。 +(2)辦理台灣客家族群聚落、歷史與社會 +變遷之研究計畫,總經費72,300千元, +分年辦理,97至98年度已編列46,500千 +元,本年度續編第3年經費19,000千元 +,較上年度減列2,500千元。 +(3)客家文化振興第2期計畫─知識體系發 +展計畫,總經費227,530千元,分6年辦 +理,97至98年度已編列39,650千元,本 +年度續編第3年經費24,541千元,較上 +年度增列4,133千元。 +(4)數位台灣客家庄─台灣客家圖書數位 +典藏計畫,總經費14,646千元,分5年 +辦理,97至98年度已編列4,600千元, +本年度續編第3年經費2,300千元,與上 +年度同。 +2.客家文化資產之規劃與協調39,391千元, +較上年度增列4,497千元,包括: +(1)辦理客家文化資產保存及運用等經費1 +0,418千元,較上年度核實減列150千元 +。 +(2)客家文化振興第2期計畫-客庄文化資 +源普查計畫,總經費138,267千元,分6 +年辦理,97至98年度已編列31,972千元 +,本年度續編第3年經費18,507千元, +較上年度增列2,507千元。 +(3)數位台灣客家庄─台灣客庄文化數位 +典藏計畫,總經費19,104千元,分5年 +辦理,97至98年度已編列6,000千元, +本年度續編第3年經費3,000千元,與上 +年度同。 +(4)數位台灣客家庄─台灣客家文化聯合 +目錄計畫,總經費34,589千元,分5年 +辦理,97至98年度已編列11,326千元, +本年度續編第3年經費4,466千元,較上 +年度減列860千元。 +(5)新增辦理客家10年有成專案系列叢書 +撰編出版計畫經費3,000千元。 +3.客家特色產業發展第2期���畫,總經費1,3 +41,682千元,分6年辦理,97至98年度已 +編列231,521千元,本年度續編第3年經費 +160,051千元,較上年度增列28,339千元 +。" +2010,3703992000,56170000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,海外合作交流,民政支出,2.29.3,"海外合作交流第2期計畫,總經費381,866千 +元,分6年辦理,97至98年度已編列54,167 +千元,本年度續編第3年經費56,170千元, +較上年度增列27,568千元。" +2010,3703999000,0,交通及運輸設備,行政院主管,客家委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.29.4.1, +2010,3703999800,13000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.29.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,5303993000,1434465000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.29.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家文化振興第2期計畫─文藝發展計畫 +,總經費1,913,720千元,分6年辦理,97 +至98年度已編列349,414千元,本年度續 +編第3年經費238,730千元,較上年度增列 +33,059千元。 +2.推展客家語言教育業務176,155千元,較 +上年度增列19,537千元,包括: +(1)客家語言發展第2期計畫,總經費1,19 +5,725千元,分6年辦理,97至98年度已 +編列238,254千元,本年度續編第3年經 +費164,971千元,較上年度增列20,884 +千元。 +(2)全球華人之客家語言文化數位計畫, +總經費81,791千元,分5年辦理,97至9 +8年度已編列27,056千元,本年度續編 +第3年經費11,184千元,較上年度減列1 +,347千元。 +3.推展及輔助客語傳播媒體業務701,612千 +元,較上年度增列107,463千元,包括: +(1)客家傳播發展第2期計畫,總經費5,11 +0,697千元,分6年辦理,97至98年度已 +編列1,178,838千元,本年度續編第3年 +經費699,512千元,較上年度增列107,4 +63千元。 +(2)數位台灣客家庄─台灣客家影音數位 +典藏計畫,總經費13,373千元,分5年 +辦理,97至98年度已編列4,200千元, +本年度續編第3年經費2,100千元,與上 +年度同。 +4.協助營造客家文化生活環境317,968千元 +,較上年度減列32,565千元,包括: +(1)客家文化生活環境營造計畫,總經費3 +,674,300千元,分6年辦理,97至98年 +度已編列750,000千元,本年度續編第3 +年經費314,529千元,較上年度減列35, +471千元。 +(2)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導 +及審查工作等經費3,439千元,較上年 +度核實增列2,906千元。" +2010,5303994000,776734000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,台灣客家文化中心規劃興建,文化支出,2.29.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費31,634千元,較上年度核實增 +列人事費1,213千元。 +2.基本行政工作維持費7,528千元,較上年 +度核實減列147千元。 +3.客家文物典藏及教育推廣5,122千元,較 +上年度核實減列223千元。 +4.台灣南北客家文化園區設置及業務推展73 +2,450千元,較上年度增列296,364千元, +包括: +(1)臺灣客家文化中心─六堆園區,總經 +費1,750,000千元,分年辦理,以前年 +度已編列1,308,000千元,本年度續編2 +35,269千元,較上年度增列127,269千 +元。 +(2)臺灣客家文化中心─苗栗園區,總經 +費2,250,000千元,分年辦理,以前年 +度已編列880,000千元,本年度續編419 +,509千元,較上年度增列159,509千元 +。 +(3)六堆園區營運管理經費75,209千元, +較上年度核實增列7,123千元。 +(4)新增苗栗園區營運管理經費2,463千元 +。" +2010,3304010100,1762392000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,184,215千元,較上年度減 +列職員2人之人事費、員工勞健保保險費 +及加班值班費等15,937千元。 +2.基本行政工作維持費284,161千元,較上 +年度增列議政博物館三樓閱覽中心、展示 +館及資訊大樓二樓典藏空間等修繕經費5, +474千元。 +3.進修訓練經費7,045千元,較上年度減列 +職工資訊教育訓練費300千元。 +4.公共關係等秘書業務經費49,013千元,較 +上年度減列多媒體簡報系統更新及參加海 +峽兩岸檔案暨資訊微縮學術交流研討會等 +經費4,377千元。 +5.資訊管理業務經費237,958千元,較上年 +度增列議事轉播委外ISP專線通訊費、多 +媒體隨選視訊系統及電腦維修業務ITSM輔 +導認證等經費9,616千元。" +2010,3304010200,284213000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立��支出,3.1.2.1, +2010,3304010300,10495000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費4,255千元,與上年度同。 +2.委員會議事經費6,240千元,與上年度同 +。" +2010,3304010400,5980000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制諮詢業務經費4,330千元,與上年度 +同。 +2.預算諮詢業務經費1,650千元,與上年度 +同。" +2010,3304010500,44410000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.圖書管理38,060千元,較上年度增列新聞 +知識管理系統維護、新店典藏館圖書設備 +維護及新聞電子檔資料購置等經費1,168 +千元。 +2.議政博物管理經費6,350千元,較上年度 +減列委辦費等200千元。" +2010,3304010600,27790000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報行政經費8,940千元,較上年度減列 +回溯建檔歷屆委員問政錄影資料帶等經費 +15,156千元。 +2.文書印刷經費18,850千元,較上年度減列 +印刷機租金、印刷用各類耗材及印刷設備 +維護等經費3,200千元。" +2010,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨團委員 +席次補助各黨團運作所需經費,與上年度同 +。" +2010,3304019000,42177000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, +2010,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405010100,1104370000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費499,669千元,較上年度核實 +減列人事費22,003千元。 +2.基本行政工作維持費27,788千元,較上年 +度減列水電費等270千元。 +3.辦理司法行政業務費172,224千元,較上 +年度減列支援法院辦理債務清理事件等業 +務委外經費85,425千元。 +4.辦理電腦資訊作業費404,689千元,較上 +年度增列60,662千元,包括: +(1)司法院暨所屬各機關電腦及週邊設備 +汰換計畫總經費326,433千元,分4年辦 +理,96至98年度已編列228,271千元, +本年度續編最後1年經費98,162千元, +較上年度增列28,781千元。 +(2)審判系統Novell資料庫作業系統更換 +計畫總經費30,000千元,分2年辦理,9 +8年度已編列15,000千元,本年度續編 +最後1年經費15,000千元,與上年度同 +。 +(3)單一登錄系統整合作業計畫總經費20, +000千元,分2年辦理,98年度已編列10 +,000千元,本年度續編最後1年經費10, +000千元,與上年度同。 +(4)無線網路安全防護計畫總經費36,000 +千元,分2年辦理,98年度已編列18,00 +0千元,本年度續編最後1年經費18,000 +千元,與上年度同。 +(5)司法院暨所屬各機關UNIX主機汰換計 +畫總經費55,000千元,分3年辦理,98 +年度已編列20,000千元,本年度續編第 +2年經費20,000千元,與上年度同。 +(6)各級法院審判資料建檔計畫總經費130 +,000千元,分5年辦理,97至98年度已 +編列43,984千元,本年度續編第3年經 +費41,992千元,與上年度同。 +(7)辦理電腦資訊作業等經費201,535千元 +,較上年度增列汰換網路核心交換器等 +經費86,457千元。 +(8)上年度強化資訊安全環境計畫等預算 +業已編竣,所列54,576千元如數減列。" +2010,3405011000,6277000,無細項,司法院主管,司法院,大法官議事業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數6,277千元,係辦理憲法及其 +他法令解釋業務經費,較上年度減列大法官 +網站維護等經費150千元。" +2010,3405011300,5091000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事行政及法案研修經費4,406千元 +,較上年度減列主管法規翻譯等經費892 +千元。 +2.捐助民間機構及團體經費685千元,較上 +年度減列捐助地區公證人公會等經費36千 +元。" +2010,3405011400,5098000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數5,098千元,係辦理刑事行政 +及法案研修業務經費,較上年度增列落實研 +究刑事訴訟制度等經費297千元。" +2010,3405011500,5075000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費4,922 +千元,較上年度增列編印智慧財產訴訟新 +制相關論文彙編等經費73千元。 +2.捐助民間機構及團體經費153千元,較上 +年度減列捐助臺灣行政法學會等經費8千 +元。" +2010,3405011600,13150000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事行政與法案研修業務經費 +3,650千元,較上年度減列辦理少年志工 +專業訓練等經費329千元。 +2.捐助民間機構及團體經費9,500千元,較 +上年度增列捐助協助法院辦理安置輔導業 +務機構經費9,180千元。" +2010,3405011700,19285000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理研究改進司法制度業務經費16,700千 +元,較上年度增列司法文物蒐集及複製等 +經費1,109千元。 +2.捐助民間機構及團體經費2,585千元,較 +上年度減列捐助民間團體對司法博物館設 +立著有貢獻者等經費201千元。" +2010,3405019000,108000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.8.1, +2010,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2010,6305011900,918827000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.10,"本年度預算數918,827千元,係依「法律扶 +助法」捐助法律扶助基金會之基金及業務需 +求經費,較上年度減列80,159千元。" +2010,7605011900,188058000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.11,"本年度預算數188,058千元,係依「司法官 +退養金給與辦法」辦理司法官退休退養所需 +給付經費,較上年度減列668千元。" +2010,3405050100,524851000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費480,574千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等28,2 +28千元。 +2.基本行政工作維持費17,093千元,較上年 +度減列水電費等908千元。 +3.辦理司法行政業務費27,184千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費7,969千元。" +2010,3405051000,7540000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,565千元,較上 +年度減列編印判例全文彙編等經費1,837 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,582千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費387千 +元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 +經費393千元,與上年度同。" +2010,3405059000,540000,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, +2010,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405100100,156326000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費139,082千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等3,88 +1千元。 +2.基本行政工作維持費5,593千元,較上年 +度減列水電費等359千元。 +3.辦理司法行政業務費11,651千元,較上年 +度增列辦理國際研討會等經費3,481千元 +。" +2010,3405101000,4217000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數4,217千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列辦理公務送達郵資 +等經費96千元。" +2010,3405109000,1760000,其他設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, +2010,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405110100,259886000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費202,920千元,較上年度核實 +減列人事費4,552千元。 +2.基本行政工作維持費51,324千元,較上年 +度減列水電費等554千元。 +3.辦理司法行政業務費5,642千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費1,132千元。" +2010,3405111000,7859000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數7,859千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列國內旅費等1,477 +千元。" +2010,3405119000,640000,交通及運輸設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.3.1, +2010,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405120100,127973000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費114,303千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等1,14 +3千元。 +2.基本行政工作維持費6,740千元,較上年 +度減列辦公房舍維護費等315千元。 +3.辦理司法行政業務費6,930千元,較上年 +度減列辦公廳室整修經費等3,798千元。" +2010,3405121000,3925000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數3,925千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列國內旅費等242千 +元。" +2010,3405129000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, +2010,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405130100,167928000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費148,603千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等1,11 +8千元。 +2.基本行政工作維持費9,717千元,較上年 +度減列水電費等611千元。 +3.辦理司法行政業務費9,608千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費3,011千元。" +2010,3405131000,6837000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數6,837千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列證人及鑑定人旅費 +等546千元。" +2010,3405139000,0,交通及運輸設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, +2010,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405200100,91326000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費85,940千元,較上年度核實減 +列人事費1,976千元。 +2.基本行政工作維持費3,135千元,較上年 +度減列水電費等72千元。 +3.辦理司法行政業務費2,251千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費490千元。" +2010,3405201000,1455000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理懲戒案件審議業務經費1,200千元, +較上年度減列辦理公務送達郵資等經費82 +千元。 +2.辦理懲戒案件調查業務經費255千元,較 +上年度減列辦理公務送達郵資等經費48千 +元。" +2010,3405209000,0,交通及運輸設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, +2010,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405250100,71004000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費51,761千元,較上年度核實減 +列人事費8,591千元。 +2.基本行政工作維持費16,173千元,較上年 +度增列辦公廳室租金等326千元。 +3.辦理司法行政業務費3,070千元,較上年 +度減列辦理公務送達郵資等經費459千元 +。" +2010,3405251000,46080000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數46,080千元,係辦理司法人員 +研習訓練經費,較上年度減列學員住宿及膳 +食等經費1,487千元。" +2010,3405259000,357000,其他設備,司法院主管,司法人員研習所,一般建築及設備,司法支出,4.8.3.1, +2010,3405259800,300000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,第一預備金,司法支出,4.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405260100,169343000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費117,894千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等5,99 +7千元。 +2.基本行政工作維持費36,921千元,較上年 +度減列水電費等506千元。 +3.辦理司法行政業務費14,528千元,較上年 +度減列電話費等2,464千元。" +2010,3405261000,11446000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費4,328千元,較上 +年度減列電話費等713千元。 +2.辦理刑事案件業務經費3,568千元,較上 +年度減列電話費等413千元。 +3.辦理行政訴訟業務經費3,550千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費227千 +元。" +2010,3405269000,1245000,其他設備,司法院主管,智慧財產法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, +2010,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405300100,1451779000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,290,621千元,較上年度增 +列職員10人與法警5人之人事費、員工薪 +俸晉級差額及退休離職儲金等46,669千元 +。 +2.基本行政工作維持費36,578千元,較上年 +度減列水電費等1,830千元。 +3.辦理司法行政業務費124,580千元,較上 +年度增列辦公廳室整修等經費15,103千元 +。" +2010,3405301000,49467000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費13,615千元,與上 +年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費34,816千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費2,543 +千元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 +1,036千元,與上年度同。" +2010,3405301500,25000000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,冤獄賠償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數25,000千元,係依據冤獄賠償 +法規定辦理冤獄賠償所需經費,較上年度減 +列5,000千元。" +2010,3405309000,0,營建工程,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.4.1, +2010,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405310100,531045000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費504,017千元,較上年度增列 +職員6人與法警4人之人事費、員工薪俸晉 +級差額及退休離職儲金等10,594千元。 +2.基本行政工作維持費11,020千元,較上年 +度減列辦公廳室水電等經費227千元。 +3.辦理司法行政業務費16,008千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費2,346千元。" +2010,3405311000,21172000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費5,278千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費578千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費15,894千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等經費2,818 +千元。" +2010,3405319000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, +2010,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405320100,361442000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費340,872千元,較上年度增列 +職員2人與法警1人之人事費、員工薪俸晉 +級差額及退休離職儲金等7,514千元。 +2.基本行政工作維持費9,033千元,較上年 +度減列水電費等467千元。 +3.辦理司法行政業務費11,537千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費38千元。" +2010,3405321000,13308000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,417千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費430千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費9,891千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費1,345 +千元。" +2010,3405329000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, +2010,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405330100,420962000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費390,632千元,較上年度增列 +法警1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等12,948千元。 +2.基本行政工作維持費13,082元,較上年度 +減列替代役宿舍租金等809千元。 +3.辦理司法行政業務費17,248千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費5,213千元。" +2010,3405331000,17837000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之��容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,673千元,與上 +年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費14,164千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等經費6,046 +千元。" +2010,3405339000,889000,其他設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, +2010,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405340100,124794000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費116,114千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費4,529千元,較上年 +度減列水電費等206千元。 +3.辦理司法行政業務費4,151千元,較上年 +度減列職務宿舍整修等經費1,220千元。" +2010,3405341000,7427000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,269千元,與上 +年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費5,158千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費1,390 +千元。" +2010,3405349000,16000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, +2010,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405410100,1357507000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,238,288千元,較上年度核 +實減列人事費31,084千元,增列職員26人 +與法警4人之人事費21,444千元,計淨減9 +,640千元。 +2.基本行政工作維持費46,899千元,較上年 +度增列辦公廳室租金等經費6,226千元。 +3.辦理司法行政業務費72,320千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費18,381千元。" +2010,3405411000,139895000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費61,590千元,較上 +年度增列消費者債務清理等業務委外經費 +558千元。 +2.辦理刑事案件業務經費26,483千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費182千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費51,822千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費387千 +元。" +2010,3405411200,8108000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費724千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,384 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費333千元。" +2010,3405411400,2854000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.15.4,"本年度預算數2,854千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2010,3405419000,8721000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.5.1, +2010,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405420100,567626000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費525,366千元,較上年度增列 +職員13人與法警1人之人事費、員工薪俸 +晉級差額及退休離職儲金等13,909千元。 +2.基本行政工作維持費20,966千元,較上年 +度減列辦公廳室水電等經費1,176千元。 +3.辦理司法行政業務費21,294千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費2,055千元。" +2010,3405421000,76721000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費36,379千元,較上 +年度增列消費者債務清理等業務委外經費 +6,565千元。 +2.辦理刑事案件業務經費16,998千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費857千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費23,344千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費863千 +元。" +2010,3405421200,5723000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費439千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,284 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等��費608千元。" +2010,3405421400,882000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.16.4,"本年度預算數882千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2010,3405429000,9386000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.5.1, +2010,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405430100,974500000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費896,316千元,較上年度核實 +減列人事費18,747千元,增列職員26人與 +法警3人之人事費19,256千元,計淨增509 +千元。 +2.基本行政工作維持費38,136千元,較上年 +度減列辦公廳室租金等2,402千元。 +3.辦理司法行政業務費40,048千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費9,273千元。" +2010,3405431000,121974000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費57,637千元,較上 +年度增列消費者債務清理等業務委外經費 +1,168千元。 +2.辦理刑事案件業務經費29,751千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等經費2,722 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費34,586千元,較上 +年度增列辦理民執業務委拍等經費5,689 +千元。" +2010,3405431200,8325000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,少年事件處理,司法支出,4.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,651千元, +與上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,674 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費767千元。" +2010,3405431400,819000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.17.4,"本年度預算數819千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2010,3405439000,2789000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.5.1, +2010,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405470100,717298000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費670,067千元,較上年度核實 +減列人事費3,707千元,增列職員33人與 +法警4人之人事費24,803千元,計淨增21, +096千元。 +2.基本行政工作維持費19,520千元,較上年 +度減列水電費等536千元。 +3.辦理司法行政業務費27,711千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費1,726千元。" +2010,3405471000,114526000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費42,354千元,較上 +年度增列消費者債務清理等業務委外經費 +4,164千元。 +2.辦理刑事案件業務經費29,104千元,較上 +年度減列購置審判設備等經費153千元。 +3.辦理民事執行業務經費43,068千元,較上 +年度增列辦理民執業務委拍等經費12,753 +千元。" +2010,3405471200,10031000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年事件處理,司法支出,4.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費792千元,較 +上年度增列辦理公務送達郵資等經費378 +千元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費9,239 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等經費1,017千元。" +2010,3405471400,1587000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.18.4,"本年度預算數1,587千元,係辦理公證及提 +存業務經費,較上年度增列辦理公務送達郵 +資等經費72千元。" +2010,3405479000,1295000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.5.1, +2010,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405480100,369676000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費345,073千元,較上年度增列 +職員7人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等7,686千元。 +2.基本行政工作維持費10,433千元,較上年 +度減列水電費等334千元。 +3.辦理司法行政業務費14,170千元,較上年 +度減列辦公廳室��修等經費1,160千元。" +2010,3405481000,41086000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費17,302千元,較上 +年度增列消費者債務清理等業務委外經費 +3,579千元。 +2.辦理刑事案件業務經費13,546千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費10千元。 +3.辦理民事執行業務經費10,238千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費541千 +元。" +2010,3405481200,4824000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年事件處理,司法支出,4.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費288千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,536 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費1,208千元。" +2010,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.19.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2010,3405488500,5748000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.19.5,"辦理擴遷建辦公廳室計畫先期規劃費如列數 +。" +2010,3405489000,64000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.6.1, +2010,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.7,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405490100,249908000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費229,485千元,較上年度核實 +減列人事費2,395千元,增列職員5人之人 +事費3,195千元,計淨增800千元。 +2.基本行政工作維持費9,815千元,較上年 +度增列辦公廳室清潔維護等經費173千元 +。 +3.辦理司法行政業務費10,608千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費1,178千元。" +2010,3405491000,28375000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,555千元,較上 +年度增列消費者債務清理等業務委外經費 +1,479千元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,297千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等經費498千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費8,523千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費835千 +元。" +2010,3405491200,3286000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年事件處理,司法支出,4.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費171千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,115 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費625千元。" +2010,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.20.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2010,3405499000,0,土地購置,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.5.1, +2010,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405500100,1072367000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費999,556千元,較上年度增列 +職員28人、法警2人之人事費、員工薪俸 +晉級差額及退休離職儲金等24,432千元。 +2.基本行政工作維持費31,267千元,較上年 +度減列水電費等經費868千元。 +3.辦理司法行政業務費41,544千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費1,922千元。" +2010,3405501000,124383000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費51,348千元,較上 +年度增列消費者債務清理等業務委外經費 +2,905千元。 +2.辦理刑事案件業務經費21,744千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等經費766千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費51,291千元,較上 +年度增列辦理民執業務委拍等經費2,737 +千元。" +2010,3405501200,9034000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年事件處理,司法支出,4.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費562千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,472 +千元,較上年減列辦理少年安置、處分或 +治療等經費2,002千元。" +2010,3405501400,1544000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.21.4,"本年度預算數1,544千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2010,3405509000,2166000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.5.1, +2010,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405510100,241841000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費223,628千元,較上年度增列 +職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等5,346千元。 +2.基本行政工作維持費7,367千元,較上年 +度增列辦公廳室清潔維護等經費19千元。 +3.辦理司法行政業務費10,846千元,較上年 +度增列影印機耗材等經費217千元。" +2010,3405511000,28267000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費13,258千元,較上 +年度增列消費者債務清理等業務委外經費 +744千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,600千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等經費773千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費10,409千元,較上 +年度增列辦理民執業務委拍等經費1,900 +千元。" +2010,3405511200,5059000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年事件處理,司法支出,4.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費295千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,764 +千元,與上年度同。" +2010,3405511400,507000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.22.4,"本年度預算數507千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2010,3405519000,1790000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.5.1, +2010,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405520100,460629000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費435,268千元,較上年度增列 +職員12人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等11,530千元。 +2.基本行政工作維持費10,330千元,較上年 +度減列辦公廳室水電等經費457千元。 +3.辦理司法行政業務費15,031千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費1,047千元。" +2010,3405521000,53801000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費21,723千元,較上 +年度增列消費者債務清理等業務委外經費 +1,060千元。 +2.辦理刑事案件業務經費10,763千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等經費1,264 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費21,315千元,較上 +年度增列辦理民執業務委拍等經費2,545 +千元。" +2010,3405521200,4687000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年事件處理,司法支出,4.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費103千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,584 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費1,542千元。" +2010,3405521400,453000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.23.4,"本年度預算數453千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2010,3405528500,5723000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.23.5,"辦理擴遷建辦公廳室及檔證大樓計畫先期規 +劃費如列數。" +2010,3405529000,3200000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.6.1, +2010,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.7,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405530100,322723000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費296,403千元,較上年度增列 +職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等8,579千元。 +2.基本行政工作維持費10,984千元,較上年 +度增列辦公廳室清潔維護等經費175千元 +。 +3.辦理司法行政業務費15,336千元��較上年 +度增列辦公廳室整修等經費3,159千元。" +2010,3405531000,36169000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費13,224千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費839千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,556千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等經費1,496 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費14,389千元,與上 +年度同。" +2010,3405531200,5502000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費38千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,464 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等經費251千元。" +2010,3405531400,267000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.24.4,"本年度預算數267千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2010,3405539000,645000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.5.1, +2010,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405540100,369834000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費335,473千元,較上年度增列 +職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等8,387千元。 +2.基本行政工作維持費16,272千元,較上年 +度減列水電費等1,077千元。 +3.辦理司法行政業務費18,089千元,較上年 +度增列設施及機械設備養護等經費4,675 +千元。" +2010,3405541000,40762000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費15,445千元,較上 +年度增列消費者債務清理等業務委外經費 +210千元。 +2.辦理刑事案件業務經費10,810千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等經費1,523 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費14,507千元,與上 +年度同。" +2010,3405541200,4625000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年事件處理,司法支出,4.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費432千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,193 +千元,減列辦理少年安置、處分或治療等 +經費39千元。" +2010,3405541400,603000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.25.4,"本年度預算數603千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2010,3405549000,156000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.5.1, +2010,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405560100,748697000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費679,094千元,較上年度核實 +減列人事費1,000千元,增列職員20人及 +法警2人之人事費14,624千元,計淨增13, +624千元。 +2.基本行政工作維持費35,369千元,較上年 +度減列水電費等1,768千元。 +3.辦理司法行政業務費34,234千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費723千元。" +2010,3405561000,98108000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費33,909千元,較上 +年度增列消費者債務清理等業務委外經費 +2,665千元。 +2.辦理刑事案件業務經費20,977千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等經費1,900 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費43,222千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費600千 +元。" +2010,3405561200,7124000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年事件處理,司法支出,4.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費236千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,888 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費28千元。" +2010,3405561400,1292000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.26.4,"本年度預算數1,292千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2010,3405569000,600000,營建工程,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.5.1, +2010,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405580100,1096555000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,008,158千元,較上年度核 +實減列人事費2,000千元,增列職員33人 +與法警3人之人事費24,801千元,計淨增2 +2,801千元。 +2.基本行政工作維持費46,831千元,較上年 +度增列租賃公務車輛等經費599千元。 +3.辦理司法行政業務費41,566千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費9,533千元。" +2010,3405581000,167544000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費78,988千元,較上 +年度增列消費者債務清理等業務委外經費 +8,329千元。 +2.辦理刑事案件業務經費36,286千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等經費1,753 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費52,270千元,較上 +年度增列辦理民執業務委拍等經費11,201 +千元。" +2010,3405581400,2594000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.27.3,"本年度預算數2,594千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2010,3405589000,5810000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.4.1, +2010,3405589800,791000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405590100,399679000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費368,807千元,較上年度增列 +職員10人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等7,372千元。 +2.基本行政工作維持費14,495千元,較上年 +度增列辦公廳室租金等1,526千元。 +3.辦理司法行政業務費16,377千元,較上年 +度增列聘用工讀生協助辦理法院業務等經 +費734千元。" +2010,3405591000,50152000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費20,233千元,較上 +年度增列消費者債務清理等業務委外經費 +2,365千元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,794千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等經費587千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費22,125千元,較上 +年度增列辦理民執業務委拍等經費4,487 +千元。" +2010,3405591200,7008000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.28.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,146千元, +與上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,862 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費1,384千元。" +2010,3405591400,763000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.28.4,"本年度預算數763千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2010,3405599000,4003000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.5.1, +2010,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405600100,185614000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費170,994千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等952 +千元。 +2.基本行政工作維持費6,207千元,較上年 +度減列水電費等186千元。 +3.辦理司法行政業務費8,413千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費152千元。" +2010,3405601000,15822000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費5,139千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費27千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費4,685千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費3千元。 +3.辦理民事執行業務經費5,998千元,與上 +年度同。" +2010,3405601200,3951000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費68千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事���觀護及輔導業務經費3,883 +千元,與上年度同。" +2010,3405601400,251000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.29.4,"本年度預算數251千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2010,3405609000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.5.1, +2010,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405610100,225456000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費206,925千元,較上年度核實 +減列人事費887千元,增列職員2人之人事 +費1,454千元,計淨增567千元。 +2.基本行政工作維持費8,181千元,較上年 +度減列水電費等427千元。 +3.辦理司法行政業務費10,350千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費3,677千元。" +2010,3405611000,24401000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費10,601千元,較上 +年度增列消費者債務清理等業務委外經費 +915千元。 +2.辦理刑事案件業務經費6,592千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費285千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費7,208千元,與上 +年度相同。" +2010,3405611200,8518000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年事件處理,司法支出,4.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費649千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,869 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費818千元。" +2010,3405611400,252000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.30.4,"本年度預算數252千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2010,3405619000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.5.1, +2010,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405620100,214761000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費196,332千元,較上年度增列 +職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等3,397千元。 +2.基本行政工作維持費8,619千元,較上年 +度減列水電費等256千元。 +3.辦理司法行政業務費9,810千元,較上年 +度減列電氣設施養護等經費71千元。" +2010,3405621000,24582000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費9,014千元,較上 +年度增列消費者債務清理等業務委外經費 +1,488千元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,600千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費1千元 +。 +3.辦理民事執行業務經費6,968千元,與上 +年度同。" +2010,3405621200,3978000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年事件處理,司法支出,4.31.3,"本年度預算數與上年度比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費579千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,399 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費686千元。" +2010,3405621400,199000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.31.4,"本年度預算數199千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2010,3405629000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.5.1, +2010,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405630100,264444000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費241,322千元,較上年度核實 +減列人事費3,611千元,增列職員4人之人 +事費2,735千元,計淨減876千元。 +2.基本行政工作維持費10,589千元,較上年 +度減列辦公廳室水電等經費304千元。 +3.辦理司法行政業務費12,533千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費15千元。" +2010,3405631000,30455000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,698��元,較上 +年度增列消費者債務清理等業務委外經費 +1,654千元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,422千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等經費154千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費9,335千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費175千 +元。" +2010,3405631200,3487000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年事件處理,司法支出,4.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費76千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,411 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費161千元。" +2010,3405631400,537000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.32.4,"本年度預算數537千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2010,3405639000,590000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.5.1, +2010,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405640100,103088000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費89,400千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等385千 +元。 +2.基本行政工作維持費7,209千元,較上年 +度減列水電費等296千元。 +3.辦理司法行政業務費6,479千元,較上年 +度增列設施及機械設備養護等經費108千 +元。" +2010,3405641000,5564000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,445千元,較上 +年度增列消費者債務清理等業務委外經費 +190千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,711千元,較上 +年度減列審判業務所需設備購置費63千元 +。 +3.辦理民事執行業務經費1,408千元,與上 +年度同。" +2010,3405641200,614000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年事件處理,司法支出,4.33.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費65千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費549千 +元,較上年度減列辦理少年安置、處分或 +治療等經費12千元。" +2010,3405641400,245000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.33.4,"本年度預算數245千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2010,3405649000,645000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.5.1, +2010,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405800100,153630000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費133,531千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等1,21 +1千元。 +2.基本行政工作維持費11,237千元,較上年 +度減列水電費等471千元。 +3.辦理司法行政業務費8,862千元,較上年 +度減列電氣設施養護等經費427千元。" +2010,3405801200,20504000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,少年事件處理,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費6,231千元, +較上年度減列辦理公務送達郵資等經費56 +1千元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費14,273 +千元,與上年度同。" +2010,3405809000,2610000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.3.1, +2010,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,第一預備金,司法支出,4.34.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405900100,26030000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費23,682千元,較上年度核實減 +列人事費33千元。 +2.基本行政工作維持費971千元,較上年度 +減列法官職務宿舍租金等97千元。 +3.辦理司法行政業務費1,377千元,較上年 +度增列電腦設備養護等經費211千元。" +2010,3405901000,1675000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費327千元,較上年 +度減列辦理公務送達郵資等經費150千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費1,348千元,較上 +年度減��辦理公務送達郵資等經費482千 +元。" +2010,3405909000,4950000,營建工程,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, +2010,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405910100,74221000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費66,862千元,較上年度增列書 +記官1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等878千元。 +2.基本行政工作維持費2,531千元,較上年 +度減列水電費等9千元。 +3.辦理司法行政業務費4,828千元,較上年 +度減列辦公廳室整修等經費538千元。" +2010,3405911000,3812000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費1,245千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費71千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費1,972千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等經費151千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費595千元,與上年 +度同。" +2010,3405911200,854000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年事件處理,司法支出,4.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費148千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費706千 +元,與上年度同。" +2010,3405911400,92000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.36.4,"本年度預算數92千元,係辦理公證及提存業 +務經費,與上年度同。" +2010,3405919000,357000,其他設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.36.5.1, +2010,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.36.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3405930100,21177000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,858千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等4千元 +。 +2.基本行政工作維持費903千元,較上年度 +減列水電費等40千元。 +3.辦理司法行政業務費4,416千元,較上年 +度增列辦公廳室整修等經費338千元。" +2010,3405931000,1230000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費441千元,較上年 +度減列辦理公務送達郵資等經費82千元。 +2.辦理刑事案件業務經費708千元,較上年 +度減列義務辯護律師酬金等經費43千元。 +3.辦理民事執行業務經費81千元,較上年度 +減列辦理公務送達郵資等經費70千元。" +2010,3405931200,205000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年事件處理,司法支出,4.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費116千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費89千元 +,與上年度同。" +2010,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.37.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 +務經費,與上年度同。" +2010,3405939000,0,交通及運輸設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.5.1, +2010,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3506010100,349118000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費284,187千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費50,321千元,較上年 +度減列辦公廳舍管理等經費5,872千元, +增列汰換辦公設備及辦理80周年慶活動等 +經費3,415千元,計淨減2,457千元。 +3.資訊業務14,610千元,較上年度減列資訊 +設備及操作維護等經費22千元。" +2010,3506011200,5450000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考銓議事業務1,527千元,與上年度同。 +2.考銓業務考察3,923千元,較上年度增列 +國內實地參訪等經費1,207千元。" +2010,3506011300,1751000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制作業及法規編印707千元,較上年度 +減列購置辦公文具等經費79千元。 +2.訴願審議及督導1,044千元,較上年度減 +列會議資料印製等經費116千元。" +2010,3506011400,19956000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務3, +060千元,與上年度同。 +2.考銓施政業務審查及督導3,178千元,較 +上年度增列辦理考試督導等經費170千元 +。 +3.考銓及公務人力資源叢書編譯6,481千元 +,較上年度增列辦理文官通訊月刊、周年 +慶專刊、回顧展及統計調查等經費2,300 +千元。 +4.考試及格人員聯繫及施政成果宣導1,500 +千元,與上年度同。 +5.考銓研究發展2,512千元,較上年度增列 +委託研究等經費824千元。 +6.國際文官制度學術交流3,225千元,較上 +年度增列辦理國際研討會等經費1,709千 +元。" +2010,3506019000,5085000,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, +2010,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3506100100,292244000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費269,319千元,較上年度增列 +職員3人之人事費及員工薪俸晉級差額等 +經費3,000千元。 +2.基本行政工作維持費22,925千元,較上年 +度減列購置題庫大樓設備等經費2,963千 +元,增列車輛養護費及印刷費等256千元 +,計淨減2,707千元。" +2010,3506101000,0,無細項,考試院主管,考選部,考試業務,考試支出,5.2.2,"上年度考試業務預算,本年度改由考選業務 +基金編列,所列556,560千元如數減列。" +2010,3506101400,16932000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.3.1, +2010,3506109000,0,交通及運輸設備,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.4.1, +2010,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,3506200100,389359000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費341,620千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費28,898千元,較上年 +度增列編製公務人員月刊等經費831千元 +。 +3.資訊系統之使用及管理18,841千元,較上 +年度減列辦理資通安全相關作業等經費2, +060千元。" +2010,3506200200,14537000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動人事法制及銓敘行政業務3,381千元 +,較上年度減列文具用品、資料印刷等經 +費1,884千元 。 +2.人事法制、管理及銓敘業務11,156千元, +較上年度增列補助公務人員協會及退休人 +員社福團體會務運作等經費6,434千元。" +2010,3506209800,776000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,6106200300,215770000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員保險管理及監理業務1,410千元 +,與上年度同。 +2.補助公教人員保險事務經費214,360千元 +,與上年度同。" +2010,6306205800,47292000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.5,"本年度預算數47,292千元,係對早期退休公 +教人員生活特別困難者每年三節發給照護金 +,較上年度減列11,034千元。" +2010,7606205300,19938161000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員退休給付18,991,724千元,較上 +年度增列退休給付957,775千元。 +2.公務人員撫卹給付412,200千元,與上年 +度同。 +3.公務人員殮葬補助34,820千元,與上年度 +同。 +4.政務人員退職酬勞金給付432,052千元, +較上年度增列退職酬勞金3,494千元。 +5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金17,997 +千元,與上年度同。 +6.撥補政務人員退撫基金不足經費49,368千 +元,較上年度增列38,368千元。" +2010,7706200600,2756000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.7.1, +2010,3506300100,121528000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費105,795千元,較上年度增列 +職員及技工4人之人事費及員工薪俸晉級 +差額等經費4,195千元。 +2.基本行政工作維持費15,733千元,較���年 +度增列辦公器具養護費及高解析度視訊會 +議系統等經費3,633千元。" +2010,3506301100,4362000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, +2010,3506309800,1300000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3506400100,115998000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費77,895千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費1,330千元。 +2.基本行政工作維持費24,314千元,較上年 +度減列水電、辦公設備維修等經費497千 +元。 +3.資訊管理業務13,789千元,與上年度同。" +2010,3506401100,130932000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員考試錄取人員訓練53,029千元, +較上年度增列高普初考及地方特考錄取人 +員訓練等經費8,126千元。 +2.公務人員晉升官等訓練70,589千元,較上 +年度減列薦任晉升簡任官等訓練等經費5, +987千元,增列警佐晉升警正官等訓練經 +費16,100千元,計淨增10,113千元。 +3.公務人員訓練之國際交流1,455千元,與 +上年度同。 +4.公務人員訓練相關圖書資訊之蒐集分析及 +服務5,859千元,較上年度增列辦理全國 +公務人員閱讀活動等經費650千元。" +2010,3506409000,50000000,營建工程,考試院主管,國家文官培訓所,一般建築及設備,考試支出,5.5.3.1, +2010,3506409800,540000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,第一預備金,考試支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,7706500100,38204000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費33,983千元,較上年度增列職 +員3人之人事費974千元。 +2.基本行政工作維持費4,221千元,較上年 +度減列業務聯繫及郵資等經費287千元, +增列辦公器具保養維修等經費141千元, +計淨減146千元。" +2010,7706502100,2570000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數2,570千元,係辦理退撫基金 +監理業務所需經費,較上年度增列848千元 +。" +2010,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,7606605300,166947000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.7.1,"新增依公務人員退休撫卹基金管理條例規定 +編列退撫基金近3年收益未達法定收益撥補 +經費如列數。" +2010,7706600100,112274000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費101,938千元,較上年度增列 +約聘人員2人之人事費、員工薪俸晉級差 +額及退休離職儲金等經費3,130千元。 +2.基本行政工作維持費10,336千元,較上年 +度減列辦公大樓水電等經費587千元,增 +列購置檔案儲存櫃等經費1,187千元,計 +淨增600千元。" +2010,7706600600,31439000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金收支及保管之規劃27,465千元,較上 +年度減列電腦設備維護等經費286千元, +增列財經資訊源租用費及基金資料庫整合 +升級等經費10,763千元,計淨增10,477千 +元。 +2.基金收繳及退撫給與之撥付3,974千元, +較上年度減列印製退撫給與通知等經費19 +2千元。" +2010,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,3607010100,663078000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費611,257千元,較上年度增列 +職員6人之人事費等7,620千元。 +2.基本行政工作維持費46,454千元,較上年 +度增列一般事務費等549千元。 +3.資訊管理5,367千元,與上年度同。" +2010,3607010300,11227000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.議事行政7,035千元,較上年度減列一般 +事務費等1,000千元。 +2.國際監察事務活動4,192千元��較上年度 +增列一般事務費等835千元。" +2010,3607010900,25214000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查巡察業務23,679千元,較上年度增列 +一般事務費等214千元。 +2.委員國外考察1,535千元,與上年度同。" +2010,3607011200,15302000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公職人員財產申報9,021千元,較上年度 +增列通訊費及一般事務費等694千元。 +2.政治獻金申報5,032千元,較上年度減列 +通訊費及物品等4,141千元。 +3.新增利益衝突及遊說1,249千元。" +2010,3607019000,16330000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, +2010,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3607100100,1082471000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,021,260千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等經費840千元。 +2.基本行政工作維持費51,110千元,較上年 +度減列臨時人員酬金等經費73千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修10,101 +千元,較上年度減列辦公設備購置等經費 +12,043千元。" +2010,3607101000,30990000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數30,990千元,係執行審計工作 +所需之文具用品及出差旅費等,較上年度減 +列國外旅費等285千元。" +2010,3607102000,16309000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數16,309千元,係執行縣市地方 +審計工作所需之文具用品及出差旅費等,與 +上年度同。" +2010,3607109000,0,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, +2010,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,3607600100,69853000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費65,955千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休人員慰問金等883 +千元。 +2.基本行政工作維持費3,619千元,較上年 +度減列一般事務費等78千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修279千 +元,較上年度減列購置事務設備等經費12 +1千元。" +2010,3607601000,2021000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數2,021千元,係執行審計工作 +所需之文具用品及出差旅費等,與上年度同 +。" +2010,3607609800,136000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,3607700100,62611000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費58,450千元,較上年度減列技 +工退休離職儲金等1,031千元。 +2.基本行政工作維持費3,798千元,較上年 +度減列房屋建築養護等經費55千元。 +3.資訊設備汰換及辦公設備整修363千元, +較上年度減列購置辦公設備等經費127千 +元。" +2010,3607701000,1308000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,308千元,係執行審計工作 +所需之文具用品及出差旅費等,與上年度同 +。" +2010,3607709800,102000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,3708010100,1145043000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,018,218千元,與上年度同 +。 +2.基本行政工作維持費118,696千元,較上 +年度減列物品、房屋建築養護、車輛及辦 +公器具養護費等經費10,361千元,增列其 +他業務租金、設備及投資、行政管理工作 +等經費15,925千元,計淨增5,564千元。 +3.統計業務專案計畫經費8,129千元,較上 +年度減列建立內政統計資料庫及內政統計 +各項調查等經費427千元。" +2010,3708011000,1239383000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方自治督導經費5,567千元,較上年度 +減列研修地方制度法規等經費372千元, +增列規劃及推動縣市合併改制直轄市作業 +等經費3,232千元,計淨增2,860千元。 +2.公民參政暨政黨政治經費1,560千元,較 +上年度減列委���學術機構辦理遊說法規範 +研究等經費528千元,增列受理政治團體 +及政黨立(備)案等經費155千元,計淨 +減373千元。 +3.加強推廣實踐禮儀規範經費8,632千元, +較上年度減列補助法人團體辦理禮制研究 +等經費584千元,增列考察國葬制度等經 +費116千元,計減列468千元。 +4.政黨審議業務經費1,270千元,較上年度 +增列考察政黨組織及政黨相關規範等經費 +195千元。 +5.宗教事務推動與發展經費12,439千元,較 +上年度減列補助宗教團體及學術研究機構 +辦理促進宗教融合業務及宗教團體訪視等 +經費2,118千元,增列輔導宗教團體辦理 +兩岸宗教交流活動、宗教組織登錄查詢系 +統維修等經費1,390千元,計減列728千元 +。 +6.地方行政工作經費886,207千元,較上年 +度淨增37,533千元,包括: +(1)鄉鎮市辦理公共造產等經費46,185千 +元,較上年度減列2,489千元。 +(2)補助苗栗縣政中心遷建工程計畫,總 +經費842,337千元,分5年辦理,除以前 +年度已編列700,000千元外,本年度續 +編71,337千元,較上年度減列128,663 +千元。 +(3)上年度補助嘉義市政中心北棟興建工 +程計畫,本年度暫緩編列,所列200,00 +0千元如數減列。 +(4)補助村里集會所活動中心興建及修繕 +計畫,總經費1,300,000千元,分4年辦 +理,除98年度已編列400,000千元外, +本年度續編第2年經費253,895千元,較 +上年度減列146,105千元。 +(5)新增補助臺中市新市政中心市政府大 +樓興建計畫,總經費1,000,000千元, +分2年辦理,本年度編列第1年經費500, +000千元。 +(6)新增建置地方公職人員及村里幹事資 +訊管理系統經費2,790千元。 +(7)新增調解案件成立獎勵金經費12,000 +千元。 +7.殯葬管理經費286,658千元,較上年度淨 +減127,901千元,包括: +(1)上年度辦理嚴重地層下陷地區墳墓遷 +移計畫預算業已編竣,所列10,000千元 +如數減列。 +(2)辦理合宜殯葬觀念之推動及相關消費 +保護活動等經費4,186千元,較上年度 +減列373千元。 +(3)補助殯葬設施示範計畫第2期總經費1, +532,472千元,分4年辦理,除98年度已 +編列400,000千元外,本年度續編第2年 +經費282,472千元,較上年度減列117,5 +28千元。 +8.協助民間各界辦理國家重大慶典37,050千 +元,較上年度減列1,950千元。" +2010,3708011500,88463000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數內容與上年度之比較如下: +1.督導改進戶籍行政經費2,248千元,與上 +年度同。 +2.加強改進國籍行政經費618千元,較上年 +度增列考察國籍政策暨其實務運作經費50 +千元。 +3.辦理戶籍人口統計經費1,776千元,與上 +年度同。 +4.推行人口政策經費13,772千元,較上年度 +增列加強規劃與執行人口政策經費10,570 +千元。 +5.戶役政資訊作業及管理經費68,642千元, +較上年度減列購置親等關係主機系統設備 +及辦理相關應用軟體開發、資料庫建置等 +經費24,000千元,增列戶役政資訊系統全 +國骨幹網路通訊費、戶役政資訊系統相關 +設備購置及維護等經費8,601千元,計淨 +減15,399千元。 +6.戶政人員之培訓經費1,407千元,與上年 +度同。 +7.上年度辦理日據時期戶籍資料建置計畫預 +算業已編竣,所列60,000千元如數減列。" +2010,3708012500,151080000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, +2010,3708012700,950617000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費458,377千元,較上年度增列1 +,586千元。 +2.基本行政工作維持費9,831千元,較上年 +度減列物品及國內旅費等經費603千元, +增列配合薪資系統修正及潮州辦公室外牆 +翻修等所需經費1,100千元,計淨增497千 +元。 +3.地籍圖重測計畫,總經費4,347,595千元 +,分9年辦理,除95至98年度已編列1,486 +,882千元外,本年度續編第5年經費351,4 +73千元,較上年度減列人事費、對臺灣省 +各縣市之補助等經費37,966千元,增列委 +託辦理地籍測量人員訓練班等業務費4,93 +1千元,計淨減33,035千元。 +4.測繪控制點管理維護經費18,199千元,較 +上年度減列機械設備費等經費2,396千元 +。 +5.資料供應及受託測量經費18,677千元,較 +上年度減列辦理都市計畫樁埋設、地籍圖 +複印圖、測量電子資料流通供應等作業費 +1,461千元。 +6.測繪資訊與技術管理應用經費1,721千元 +���較上年度減列業務費91千元。 +7.測繪科技發展計畫經費17,645千元,較上 +年度減列建立測繪資料業務費21,152千元 +,增列補助學術團體及測繪學術研討會等 +經費6,228千元,計淨減14,924千元。 +8.國土測繪資料整合,總經費2,192,182千 +元,分10年辦理,除95至98年度已編列61 +6,661千元外,本年度續編第5年經費74,6 +94千元,較上年度減列29,877千元。" +2010,3708012800,293021000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費124,057千元,較上年度減列 +技工3人之人事費3,200千元。 +2.基本行政工作維持費6,122千元,較上年 +度減列教育訓練及辦公室租金等經費96千 +元。 +3.規劃設計監工業務經費10,692千元,較上 +年度增列運輸設備等經費2,797千元。 +4.農村社區土地重劃示範計畫,總經費為1, +368,516千元,分6年辦理,除98年度已編 +列69,940千元外,本年度續編第2年經費1 +52,150千元,較上年度增列82,210千元。" +2010,3708013000,348814000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度預算之比較如 +下: +1.規劃及推動辦公室自動化作業經費51,452 +千元,較上年度減列改進現有作業系統等 +經費6,267千元,增列建立主機、區域網 +路及個人電腦間連線環境等經費10,102千 +元,計淨增3,835千元。 +2.自然人憑證發證及應用推廣計畫,總經費 +297,440千元,分4年辦理,除97至98年度 +已編列82,000千元外,本年度續編第3年 +經費70,000千元,較上年度增列23,000千 +元。 +3.行政資訊系統開發及維護處理經費23,662 +千元,較上年度減列出納管理資訊系統改 +版經費3,237千元,增列人事行政資訊系 +統、新婚夫妻e管家協助持家及網路募款 +作業聯合平台建置等經費15,433千元,計 +淨增12,196千元。 +4.國家地理資訊系統計畫,總經費5,561,67 +2千元,分10年辦理,除95至98年度已編 +列1,032,772千元外,本年度續編第5年經 +費203,700千元,較上年度減列40,100千 +元。" +2010,3708019000,0,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.8.1, +2010,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2010,6108013700,60354806000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.社會保險之研究規劃經費451千元,較上 +年度減列辦理研究及規劃等經費24千元。 +2.農民保險業務經費24,793,323千元,較上 +年度增列農民參加農民保險、全民健康保 +險補助等經費839,537千元。 +3.農民保險監理業務經費2,149千元,較上 +年度減列審查業務等經費113千元。 +4.低收入戶健康保險業務經費2,054,740千 +元,較上年度核實減列低收入戶參加全民 +健康保險補助及彌補以前年度保險費補助 +不敷數等經費112,915千元。 +5.中重度身心障礙者及70歲以上中低收入老 +人參加全民健康保險業務經費3,253,564 +千元,較上年度核實減列全民健康保險保 +費補助等經費292,974千元。 +6.辦理國民年金保險業務經費30,245,753千 +元,較上年度核實減列老年及身心障礙者 +基本保證年金2,054,568千元、增列資訊 +系統維護費等經費223千元,計淨減2,054 +,345千元。 +7.國民年金監理業務經費4,826千元,較上 +年度減列監理業務經費152千元。" +2010,6208013800,1458866000,無細項,內政部主管,內政部,社會救助業務,社會救助支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導辦理各項救助工作業務經費272,073 +千元,較上年度核實減列補助低收入戶生 +活費等76,309千元,增列1957福利關懷專 +線經費32,575千元,計淨減43,734千元。 +2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助業務經 +費130,150千元,較上年度核實減列補助 +低收入戶住院病患膳食費等6,850千元。 +3.辦理急難救助工作經費838,907千元,較 +上年度核實減列馬上關懷專案計畫及急難 +救助金補助等經費239,416千元。 +4.小康計畫低收入戶精神病患收治經費217, +736千元,較上年度增列病患公費就養及 +醫療補助等經費22,736千元。" +2010,6308013500,448290000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣業 +務經費421,114千元,較上年度減列補助 +社會團體辦理節慶活動等經費9,707千元 +,增列補助二二八事件紀念基金會經費39 +3,420千元,計淨增383,713千元。 +2.健全職業團體組織業務經費6,549千元, +較上年度減列補助職業團體推展工作等經 +費142千元。 +3.健全合作社場組織業務經費10,266千元, +較上年度減列輔導合作社場業務等經費1, +938千元,增列系統開發經費744千元,計 +淨減1,194千元。 +4.強化合作事業輔導業務經費8,971千元, +較上年度減列合作社輔導等經費1,622千 +元,增列委託會計師稽核儲蓄互助社經費 +900千元,計淨減722千元。 +5.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展業 +務經費1,390千元,較上年度減列輔導業 +務通訊費73千元,增列辦理基金會財務查 +核經費450千元,計淨增377千元。" +2010,6308013600,5208353000,無細項,內政部主管,內政部,社會福利服務業務,福利服務支出,7.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展社會福利綜合工作經費43,803千元, +較上年度減列辦理綜合性社會福利業務等 +經費1,909千元,增列辦理全國社會福利 +資源整合系統推廣作業等經費18,740千元 +,計淨增16,831千元。 +2.推展婦女福利服務經費254,156千元,較 +上年度減列補助辦理單親家庭服務等經費 +17,891千元,增列補助地方政府辦理特殊 +境遇家庭扶助服務等經費170,613千元, +計淨增152,722千元。 +3.推展老人福利服務經費2,197,767千元, +較上年度核實減列辦理長期照顧十年計畫 +等經費724,146千元。 +4.推展社區發展工作經費45,536千元,較上 +年度減列辦理社區精神倫理建設等經費12 +,420千元。 +5.規劃建立社會工作專業經費9,280千元, +較上年度減列補助專業教育訓練研習等經 +費1,174千元,增列辦理繼續教育課程積 +分審查認定等經費1,299千元,計淨增125 +千元。 +6.推展身心障礙福利服務經費1,052,927千 +元,較上年度減列補助各類身心障礙福利 +機構辦理教養、養護服務等經費79,548千 +元。 +7.建立社會福利志願服務制度經費24,932千 +元,較上年度減列辦理志願服務人員研習 +訓練等經費4,940千元。 +8.辦理社會役業務經費3,741千元,較上年 +度減列役籍管理及督導考核等經費323千 +元。 +9.推展家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務 +經費213,857千元,較上年度減列家庭暴 +力、性侵害及性騷擾被害人保護扶助制度 +規劃、專業研習訓練及防治教育專書、手 +冊等經費4,352千元。 +10.附屬社會福利機構收容教養業務經費194 +,196千元,較上年度減列174,708千元。 +11.新增公益彩券回饋金撥充社會福利基金1 +,168,158千元。 +12.上年度辦理工作所得補助方案預算業已 +編竣,所列17,650,000千元如數減列。" +2010,5608112000,220188000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 +57,714千元,較上年度減列國家公園永續 +經營生態旅遊計畫等相關經費83,186千元 +。 +2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 +6,000千元,與上年度同。 +3.都會公園管理與維護經費80,224千元,較 +上年度增列高雄、台中及台南都會公園公 +共設施維護等經費38,224千元。 +4.新增台灣中海拔檜木林區資源調查及經營 +管理計畫經費9,800千元。 +5.新增台江地區資源調查及經營管理計畫經 +費66,450千元。 +6.上年度辦理高雄都會公園及衛武營都會公 +園開發計畫等預算業已編竣,所列377,20 +0千元如數減列。" +2010,5608113000,620254000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, +2010,5708110100,1092526000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ +1.人員維持費959,489千元,較上年度核實 +減列人事費42,324千元。 +2.基本行政工作維持費51,500千元,較上年 +度減列一般行政作業等經費5,469千元。 +3.營建資訊系統開發管理與維護經費81,537 +千元,較上年度增列建築管理資訊深化服 +務計畫等經費1,537千元。" +2010,5708111000,14034079000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 +擬審議、規劃管理經費141,035千元,較 +上年度增列國家地理資訊系統建置及推動 +十年計畫等經費2,067千元。 +2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 +建設經費312,922千元,較上年���減列推 +動辦理臺南市五條港再生計畫250,000千 +元及都市更新示範計畫等經費603,659千 +元,增列台南市安平港歷史風貌園區計畫 +206,000千元,計淨減647,659千元。 +3.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開 +發經理業輔導管理經費19,933千元,較上 +年度減列辦理住宅資訊統計彙報經費1,05 +0千元。 +4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 +作經費69,845千元,較上年度減列推動綠 +建築等相關工作經費9,787千元。 +5.辦理建築師、營造業等管理與輔導工作計 +畫經費6,301千元,較上年度減列加強營 +造業輔導及改進工作等經費4,142千元。 +6.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 +管理經費50,236千元,較上年度減列建築 +物實施耐震能力評估及補強方案等經費3, +849千元。 +7.辦理公共設施及推動營建科技業務經費5, +960千元,較上年度減列營建科技計畫等 +相關業務經費4,797千元。 +8.推動市區道路、共同管道及下水道等業務 +管理81,835千元,較上年度減列「M台灣 +計畫-寬頻管道建置計畫」經費5,000,00 +0千元,增列委辦國土資訊系統整體建置 +計畫公共設施管線資料管理供應系統等經 +費77,318千元,計淨減4,922,682千元。 +9.辦理振興建築投資業減輕購屋者利息負擔 +經費10,790,574千元,較上年度淨增1,53 +0,441千元,包括: +(1)辦理振興建築投資業補貼利息318,905 +千元,較上年度減列61,899千元。 +(2)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 +息補貼200,479千元,較上年度減列68, +719千元。 +(3)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 +息補貼2,489,801千元,較上年度減列4 +90,945千元。 +(4)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 +人負擔之利息差額補貼經費2,000千元 +,較上年度增列133千元。 +(5)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 +息補貼3,000千元,較上年度減列743千 +元。 +(6)辦理整體住宅政策實施方案,撥補住 +宅基金3,380,789千元,較上年度減列8 +43,986千元。 +(7)辦理青年安心成家方案,撥補住宅基 +金1,623,600千元,較上年度增列224,6 +00千元。 +(8)新增因應景氣振興經濟優惠購屋貸款 +利息補貼方案,撥補住宅基金2,772,00 +0千元。 +10.辦理都市計畫與營建行政經費34,238千 +元,較上年度增列加強營造業輔導及改進 +等工作經費3,061千元。 +11.台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫1,897,2 +00千元,較上年度減列810,900千元。 +12.辦理臺北縣新莊副都心設立中央合署辦 +公大樓計畫總經費6,824,907千元,分6年 +辦理,96至98年度已編列295,394千元, +本年度續編第4年經費600,000千元,較上 +年度增列504,606千元。 +13.新增辦理烏日中部行政中心興建計畫規 +劃設計及先期作業經費24,000千元。" +2010,5708112100,412894000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費121,698千元,較上年度核實 +減列人事費6,347千元。 +2.基本行政工作維持費13,656千元,較上年 +度減列無障礙設施及油料等經費2,857千 +元,增列通訊及資訊設備等經費658千元 +,計淨減2,199千元。 +3.城鄉發展經費29,986千元,較上年度減列 +辦理鳳林休閒渡假園區促參開發案等經費 +2,141千元,增列國際濕地科學家學會研 +習訓練、國際都市發展協會(INTA)第34 +屆年會、辦理海岸及區域建設等經費6,69 +1千元,計淨增4,550千元。 +4.區域規劃經費247,554千元,較上年度減 +列辦理東部永續發展綱要計畫、建立易致 +災地區之安全建地劃設機制與準則計畫等 +經費19,075千元,增列國家地理資訊系統 +建置及推動十年計畫經費1,366千元,計 +淨減17,709千元。 +5.上年度中興新村再發展計畫預算業已編竣 +,所列65,800千元如數減列。" +2010,5708119000,9000000,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.6.1, +2010,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2010,5808115500,2414172000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.市區道路建設發展及研究考核經費22,814 +千元,較上年度減列3,306千元。 +2.台北都會區快速道路系統整體發展計畫1, +240,616千元,較上年度減列1,759,384千 +元。 +3.桃園航空城客運園區聯外道路計畫經費7, +095千元,較上年度減列105,905千元。 +4.既有市區道路景觀與人行環境改善計畫經 +費1,143,647千元,較上年度減列756,353 +千元。 +5.上年度生活圈道路系統建設計畫預算,納 +入振興經濟擴大公共建設特別預算編列, +所列6,120,700千元如數減列。 +6.上年度東西向快速公路交流道聯絡道改善 +計畫預算業已編竣,所列158,800千元如 +數減列。" +2010,5908118100,1200000000,離島建設基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,其他經濟服務支出,7.2.9.1, +2010,7108114000,0,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.10,"上年度污水下水道建設計畫預算,納入振興 +經濟擴大公共建設特別預算編列,所列12,9 +50,085千元如數減列。" +2010,7308118100,0,營建建設基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,社區發展支出,7.2.11.1, +2010,3708210100,15389209000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,民政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,319,351千元,較上年度增 +列考績晉級所需之人事費49,752千元。 +2.基本行政工作維持費69,858千元,較上年 +度減列環境清潔外包及車輛油料等經費1, +563千元。" +2010,3708211000,1206697000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,民政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.強化警備應變措施及維護社會治安經費16 +9,516千元,較上年度減列協勤民防團隊 +運作活動作業費與裝備器材經費、春安及 +擴大臨檢工作等經費27,432千元。 +2.交通安全維護及交通秩序規劃經費15,641 +千元,較上年度減列替代役交通助理人員 +專業訓練及辦理各項專業講習班等經費65 +1千元。 +3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 +經費259,616千元,較上年度減列政風刊 +物印刷等經費1,408千元,增列捐助中華 +民國退休警察人員協會總會及政風案件調 +查旅費等915千元,計淨減493千元。 +4.外事管理及促進國際警察合作經費10,554 +千元,較上年度減列辦理國際警察首長協 +會亞太地區年會及外事工作調查等經費5, +341千元。 +5.加強機場及商港貨櫃安全檢查業務經費7, +275千元,較上年度減列執行港口安全維 +護工作替代役男專業訓練及安檢業務輔導 +工作等經費903千元。 +6.警察業務管理經費503,266千元,較上年 +度增列辦理臺灣地區犯罪被害經驗、提升 +治安滿意度調查及購置勤務用子彈等經費 +15,285千元。 +7.加強警察教育訓練業務經費106,384千元 +,較上年度減列體技交流活動、常年訓練 +教官鐘點費及各項訓練設施養護等經費11 +,599千元。 +8.電子處理警政資料經費134,445千元,較 +上年度減列社會安全保障計畫、電腦印表 +機及儲存設備租金等經費15,847千元,增 +列軟體委外服務、開發及赴美考察警政資 +料整合情形等經費885千元,計淨減14,96 +2千元。" +2010,3708211200,404718000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,民政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作 +經費159,087千元,較上年度減列教育訓 +練、通訊及物品費等4,651千元,汰換多 +功能載波機、工程車、勤務車各2輛及數 +位攝影機等設備經費7,662千元,增列建 +築物耐震評估作業費、設施及機械設備養 +護費及未經銓敘退休人員優惠存款利息補 +貼等經費6,783千元,辦理污水下水道工 +程、汰購小容量微波設備、備用模組、數 +位微波通訊設備、警政署彙接系統、機房 +改善工程、工程車1輛、勤務車2輛及冷氣 +機等設備經費41,152千元,計淨增35,622 +千元。 +2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 +及零組件製造業務經費11,686千元,較上 +年度減列保險、房屋及車輛養護費等263 +千元,汰換車輛維修綜合型車用電腦診斷 +機、內視鏡及消防受信總機等設備經費35 +0千元,增列建築物耐震評估作業費及各 +項設施養護費等1,841千元,汰換智慧型 +微油螺旋式空壓機、中型警備車1輛及冷 +氣機等設備經費1,302千元,計淨增2,530 +千元。 +3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 +經費69,041千元,較上年度減列教育訓練 +、通訊及員警服裝費等817千元,汰購竹 +子山94.3天線及4英寸電纜、發射站STL接 +收機及勤務車、工程車各1輛等設備經費6 +,000千元,增列土地租金及退休人員三節 +慰問金等2,161千元,重建新竹臺圍牆、 +汰換台中臺調幅702KHZ發射機��總臺及各 +地區臺不鏽鋼消防水箱等設備經費6,436 +千元,計淨增1,780千元。 +4.民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及 +通信設施工作經費40,358千元,較上年度 +減列文具用品、水電費及員警服裝費等67 +5千元,汰購手持多功能頻譜分析儀等設 +備經費587千元,增列物品、資訊維護費 +及影印機租金等584千元,辦理污水下水 +道工程、汰換中央遙控警報系統、高頻無 +線電接收機及高頻功率放大器等設備經費 +23,146千元,計淨增22,468千元。 +5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費59 +,054千元,較上年度減列物品等經費523 +千元,偵防車4輛、巡邏車1輛及監視錄音 +播音系統1套等設備經費7,390千元,增列 +房屋及各項設施養護費等3,515千元,辦 +理污水下水道工程、汰購監視系統1套、 +巡邏車1輛、偵防機車5輛、巡邏機車10輛 +等設備經費6,816千元,計淨增2,418千元 +。 +6.高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工 +作經費12,031千元,較上年度減列教育訓 +練費、水電費、各項設施養護、員警服裝 +費及退休人員三節慰問金等經費540千元 +,增列未經銓敘退休人員優惠存款利息差 +額補貼等經費96千元,計淨減444千元。 +7.臺中港務警察局辦理臺中港及麥寮工業專 +用港港區治安維護工作經費7,932千元, +較上年度減列超時加班費、水電費、員警 +服裝費及退休人員三節慰問金等經費339 +千元,汰換勤務車1輛、交流警報器及電 +話小總機等設備經費1,160千元,增列值 +班費、稅捐及規費5千元,汰換巡邏車1輛 +及數位電話錄音系統等設備經費1,211千 +元,計淨減283千元。 +8.基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工 +作經費6,758千元,較上年度減列水電費 +、通訊費及退休人員三節慰問金等經費29 +3千元,增列未經銓敘退休人員優惠存款 +利息差額補貼等經費57千元,計淨減236 +千元。 +9.花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專 +用港港區治安維護工作經費5,586千元, +較上年度減列教育訓練費、水電費及退休 +人員三節慰問金等239千元,汰購電視等 +設備經費254千元,增列員工車票補助費1 +4千元,汰購飲水機及無線電電源供應器 +等設備經費256千元,計淨減223千元。 +10.國家公園警察大隊辦理國家公園園區治 +安維護工作經費33,185千元,較上年度減 +列水電費、通訊費及超時加班費等1,131 +千元、汰換巡邏車1輛及傳真機等設備經 +費1,693千元,增列建築物耐震評估作業 +費及退休人員三節慰問金等1,013千元, +汰換巡邏車1輛、巡邏機車6輛及冷氣機等 +設備經費2,426千元,計增列615千元。" +2010,3708211300,540397000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,民政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.保安警察第一總隊辦理派遣、訓練、警戒 +及秩序維護業務等經費191,021千元,較 +上年度減列超時加班費、通訊費、環境清 +潔及房屋建築養護費等4,305千元,石牌 +營區室內靶場地質改良及舊有排水溝施作 +工程、辦公大樓消防改善工程、室內游泳 +池防漏整修工程及實踐樓升降設備整修工 +程、汰換一般運補車2輛、冷氣機及傳真 +機等設備經費12,656千元,增列土地租金 +、建築物耐震評估作業費、維安隊執行勤 +務訓練各項消耗品等經費12,745千元,石 +牌營區整修室內靶場擋彈牆、更新空調排 +風管與綜合教室天花板工程、汰換大、中 +型警備車各1輛、石牌營區綜合教室空調 +系統、辦公桌椅及維安應勤裝備等設備經 +費19,469千元,計淨增15,253千元。 +2.保安警察第二總隊保智大隊辦理查緝盜版 +、仿冒、保護智慧財產權業務經費11,147 +千元,較上年度減列員警服裝費、退休人 +員三節慰問金及照護金等310千元,增列 +環境清潔及未經銓敘退休人員優惠存款利 +息差額補貼等經費190千元,計淨減120千 +元。 +3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 +經費71,362千元,較上年度減列教育訓練 +、水電費及各項設備養護費等2,259千元 +,汰換巡邏車3輛、冷氣機及影印機等設 +備經費4,699千元,增列檢查儀錪化納感 +測子經費8,000千元、整修建物頂樓防水 +工程、汰換巡邏車4輛、購置中型警備車5 +輛及傳真機等設備經費8,770千元,計淨 +增9,812千元。 +4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 +警戒及秩序維護業務等經費49,013千元, +較上年度減列加班值班費及醫師診療費等 +388千元,興建體技館工程、汰換大型警 +備車1輛、熱水鍋爐及碎紙機等設備經費2 +1,127千元,增列改善精誠樓操場及辦公 +大樓抽水站處理工程、汰換大型警備車1 +輛、影印機及辦公桌椅等設備經費9,032 +千元,計淨減12,483千元。 +5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 +警戒及秩序維護業務等經費81,316千元, +較上年度減列教育訓練及講座鐘點費等2, +753千元,興建室內靶場、警用停車棚工 +程、汰換中型警備車1輛及冷氣機等設備 +經費18,322千元,增列仁武營區操場地坪 +整修及建築物耐震評估作業費等8,704千 +元,興建體技館工程、汰換大型警備車1 +輛、改善仁武營區避雷系統、遷移變壓器 +等工程及汰換碎紙機等設備經費23,330千 +元,計淨增10,959千元。 +6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 +及中央憲政機關駐衛業務等經費118,937 +千元,較上年度減列員警學分補助費、郵 +電及各項設備養護費等2,456千元,汰購 +偵防車4輛、人事管理指紋機及槍櫃等設 +備經費10,960千元,增列建築物耐震評估 +作業費、警官隊勤務旅費及未經銓敘退休 +人員優惠存款利息差額補貼等經費7,848 +千元,汰換偵防車1輛、機車13輛及監視 +系統等設備經費3,055千元,計淨減2,513 +千元。 +7.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構之安 +全經費17,601千元,較上年度減列水電費 +等121千元,汰購鼓風爐、廣播系統等設 +備經費436千元,增列建築物耐震評估作 +業費、資訊操作維護費等391千元,辦理 +污水下水道工程、汰換勤務車1輛、巡邏 +機車2輛、冷氣機及影印機等設備經費5,9 +12千元,計淨增5,746千元。" +2010,3708211400,363716000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,民政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費50,187千元,較上年 +度減列公務表冊印刷等經費849千元,增 +列公務車養護費及未經銓敘退休人員優惠 +存款利息差額補貼等經費2,376千元,計 +淨增1,527千元。 +2.維持交通秩序及安全經費313,529千元, +較上年度淨增34,202千元,包括: +(1)交通秩序及安全工作經費235,488千元 +,較上年度減列水電費、通訊費及交通 +違規案件舉發作業處理等經費4,742千 +元,增列郵寄違規通知單郵資、巡邏車 +養護費及各警察隊炊事勞務外包等經費 +7,309千元,計淨增2,567千元。 +(2)建置人犯偵訊室、辦公廳舍裝設氣密 +窗及盥洗設施整修等工程、升級固定式 +照相系統設備、汰換巡邏車20輛、酒精 +測定器及辦公事務設備等經費78,041千 +元。 +(3)上年度建置人犯留置室、辦公廳舍整 +修及防漏等工程、汰換巡邏車23輛、酒 +精測定器及辦公事務設備等預算業已編 +竣,所列46,406千元如數減列。" +2010,3708211500,1083214000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,民政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費96,905千元,較上年 +度減列辦公廳舍租金、搬遷費及公務車輛 +油料等經費30,410千元,增列環境清潔、 +國有公用財產火險及廳舍公共意外責任險 +等經費2,202千元,計淨減28,208千元。 +2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費26,319千 +元,較上年度減列指紋電腦系統維護及教 +育訓練等經費1,294千元,增列影印機租 +金549千元,計淨減745千元。 +3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費8, +717千元,較上年度減列國際刑警偵辦佈 +建及偵防涉外案件工作費等經費86千元。 +4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作訓練經費 +15,542千元,較上年度減列刑事鑑識專才 +能力培育經費及刑事實驗室認證課程培訓 +等經費2,769千元,增列刑事技術人員講 +習、鑑識中心各項鑑驗耗材及器材維護等 +經費14,634千元,計淨增11,865千元。 +5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅流氓經費232, +145千元,較上年度減列刑事技術人員講 +習及國際刑事鑑識工作研討等經費9,532 +千元,增列推行自行車防竊、兩岸共同打 +擊犯罪及刑案佈建調閱通聯工作等經費60 +,534千元,計淨增51,002千元。 +6.辦理刑事偵防綜合業務經費121,498千元 +,較上年度減列鑑識中心各項鑑驗耗材及 +器材維護等經費15,707千元,增列通訊傳 +輸等經費4,509千元,計淨減11,198千元 +。 +7.充實刑事警察設備經費582,088千元,較 +上年度淨增12,399千元,包括: +(1)擴充NEC指紋電腦系統中程計畫,���經 +費90,500千元,分3年辦理,除97至98 +年度已編列68,593千元外,本年度續編 +最後1年經費21,907千元,較上年度減 +列20,486千元。 +(2)建置科技犯罪防制工作中程計畫軟硬 +體設備,總經費556,500千元,分3年辦 +理,除97至98年度已編列283,000千元 +外,本年度續編最後1年經費273,500千 +元,較上年度增列127,000千元。 +(3)建置中華電信NGN核心網路暨IP骨幹網 +路通訊監察系統工作中程計畫,總經費 +249,000千元,分3年辦理,除98年度已 +編列80,673千元外,本年度續編第2年 +經費127,292千元,較上年度增列46,61 +9千元。 +(4)建立全國警察機關鑑識單位重大刑案 +現場分類情資整合作業軟硬體經費4,00 +0千元。 +(5)建置165專線二代系統經費13,940千元 +。 +(6)建置刑事科技中心實驗室設施工程及C +CTV監視系統設備工程等經費60,657千 +元。 +(7)整修萬芳路廳舍經費5,000千元。 +(8)汰換偵防車1輛經費560千元。 +(9)汰購刑事、鑑識偵防器材等經費26,53 +5千元。 +(10)汰購辦公事務及檔案櫃等設備經費3, +854千元。 +(11)購置數位環場攝影機及NMR核磁共振 +設備經費14,500千元。 +(12)增設數位偵詢室設備經費21,000千元 +。 +(13)購置刑事科技大樓實驗室辦公器具經 +費9,343千元。 +(14)上年度建置刑事科技中心實驗設施工 +程、汰換特種警備車3輛、刑事偵防器 +材、165專線建立金融機構警示帳戶稽 +核比對系統及建置犯罪資料分析平台相 +關軟硬體等預算業已編竣,所列300,12 +3千元如數減列。" +2010,3708211600,1150970000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,民政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政及教學工作維持費99,219千元, +較上年度增列優惠存款利息補貼、電子資 +源館藏授權使用費,非法佔用宿舍及工程 +訴訟等經費27,063千元。 +2.基本教學訓輔工作經費151,070千元,較 +上年度增列66,838千元,包括: +(1)辦理教學訓輔工作經費78,115千元, +較上年度增列民族樓、親民樓等浴廁整 +修及自強樓迴廊整修等經費11,983千元 +。 +(2)新增樹人樓及校園污水下水道工程, +汰購會議室麥克風系統、毒物實驗、刑 +事採證等教學及應勤設備經費72,955千 +元。 +(3)上年度整修運動場PU跑道工程、汰換 +公文處理印刷機、移動式檔案櫃、氣體 +自動滅火設備、靶機及刑事採證設備等 +預算業已編竣,所列18,100千元如數減 +列。 +3.學生公費888,681千元,較上年度核實減 +列學生生活津貼等經費156,348千元。 +4.辦理招生考試工作經費12,000千元,與上 +年度同,全數以招生考試報名費及出售簡 +章收入支應。" +2010,3708219000,44152000,土地購置,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.3.8.1, +2010,3708219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,民政支出,7.3.9,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2010,3708410100,529646000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費505,357千元,較上年度核實 +減列人事費10,000千元。 +2.基本行政工作維持費24,289千元,較上年 +度增列退休人員優惠存款利息差額補貼等 +經費2,690千元。" +2010,3708410200,578296000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教務行政及警察博物館工作維持經費7,41 +9千元,與上年度同。 +2.教學訓輔基本工作維持經費236,246千元 +,較上年度增列充實教學設備等經費33,9 +79千元。 +3.出國研究及出席國際會議經費681千元, +較上年度增列參加台灣與加拿大合辦之高 +等教育會議出國計畫等經費361千元。 +4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 +經費36,822千元,與上年度同。 +5.員警升(在)職教育訓練及生活管理經費 +16,443千元,較上年度減列警佐班及消佐 +班訓練教師鐘點費等4,342千元。 +6.學生公費268,885千元,較上年度減列學 +生生活津貼等經費807千元。 +7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費800 +千元,全數以鑑定費與學分費收入支應, +較上年度減列教育學分班經費60千元。 +8.辦理招生考試工作經費11,000千元,全數 +以招生考試報名費收入支應,較上年度減 +列試務經費2,140千元。" +2010,3708419000,4000000,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,民政支出,7.4.3.1, +2010,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,3708510100,460367000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費432,642千元,較上年度增列 +職員8人及考績晉級等經費28,082千元。 +2.基本行政工作維持費27,725千元,較上年 +度減列辦公廳舍水電及管理費等1,982千 +元。" +2010,3708511000,1378719000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.消防管理業務經費39,413千元,較上年度 +減列水電及通訊費等1,896千元,增列印 +製消防月刊經費1,985千元,計淨增89千 +元。 +2.加強災害管理工作經費10,216千元,較上 +年度減列辦理編印災害防救法規及製作各 +類災害防救宣導等經費3,541千元。 +3.加強火災預防工作經費35,085千元,較上 +年度減列教學訓練用各項設備等經費12,3 +65千元,增列補助居家燃氣熱水器遷移更 +換經費8,000千元、人民線上申辦電子化 +系統及消防安全檢查列管電子化系統等經 +費3,000千元,計淨減1,365千元。 +4.加強危險物品管理工作經費86,011千元, +較上年度減列印製定期檢驗鋼瓶合格標示 +及辦理液化石油氣定期檢驗、登錄管理、 +督導評鑑、檢驗卡申請等經費2,822千元 +。 +5.加強災害搶救工作經費154,027千元,較 +上年度淨增85,588千元,包括: +(1)辦理各類化學災害搶救訓練、示範演 +習及充實搶救裝備器材等經費14,162千 +元,較上年度增列6,848千元。 +(2)提升消防單位化學災害搶救能力計畫 +,總經費374,500千元,分4年辦理,除 +98年度已編列61,125千元外,本年度續 +編第2年經費131,125千元,較上年度增 +列70,000千元。 +(3)新增原住民族基礎建設方案-提升山 +地鄉消防救災效能計畫,總經費615,67 +0千元,分3年辦理,本年度編列第1年 +經費8,740千元。 +6.加強緊急救護工作經費30,962千元,較上 +年度減列執行救護人員接種流感疫苗經費 +等655千元、購置緊急救護應勤裝備器材 +等經費13,605千元,合共減列14,260千元 +。 +7.加強火災調查工作經費5,167千元,較上 +年度減列火災勘查及鑑定設備等經費3,86 +8千元。 +8.加強教育訓練工作經費44,872千元,較上 +年度減列赴加拿大參加第13屆世界警察消 +防運動會等經費713千元,增列辦理在職 +教育、消防役訓練等經費9,596千元,計 +淨增8,883千元。 +9.加強民力運用工作經費149,411千元,較 +上年度淨減97,831千元,包括: +(1)充實民間救難團體及救難志願組織裝 +備器材計畫,總經費586,714千元,分4 +年辦理,除97至98年度已編列171,299 +千元外,本年度續編第3年經費90,092 +千元,較上年度增列64,653千元。 +(2)辦理民間災害防救志願組織編訓業務 +等經費59,319千元,較上年度減列辦理 +義消督導考核、幹部講習及競技等經費 +11,241千元。 +(3)上年度辦理充實義勇消防組織裝備器 +材計畫預算業已編竣,所列151,243千 +元如數減列。 +10.加強救災救護指揮工作經費20,371千元 +,較上年度增列電腦軟硬體設備維護等經 +費6,096千元。 +11.加強特種搜救工作經費69,642千元,較 +上年度減列特種災害搶救設備及應勤設備 +等經費4,203千元、消防雲梯車1輛經費21 +,000千元,增列建置救災車輛暨消防器材 +所需庫房經費20,000千元,計淨減5,203 +千元。 +12.加強消防訓練中心工作經費242,427千元 +,較上年度淨增54,653千元,包括: +(1)建置消防署訓練中心新建工程計畫, +總經費2,365,602千元,分8年辦理,除 +92至98年度已編列2,228,252千元外, +本年度續編最後1年經費137,350千元, +較上年度減列32,146千元。 +(2)辦理消防署訓練中心營運管理等經費1 +05,077千元,較上年度增列86,799千元 +。 +13.加強災害防救工作經費485,032千元,較 +上年度淨減37,311千元,包括: +(1)辦理災害防救管考協調、整備及督導 +各級政府執行災害防救業務等經費201, +411千元,較上年度增列辦理防救災專 +用微波通訊系統維運管理及中央災害應 +變中心電話交換機系統維護等經費31,3 +82千元。 +(2)中央災害應變中心中部備援建置計畫 +,總經費452,835千元,分3年辦理,除 +98年度已編列12,103千元外,本年度續 +編第2年經費118,370千元,較上年度增 +列106,267千元。 +(3)中央災害應變中心南部正式備援合建 +共構計畫,總經費537,054千元,分3年 +辦理,除98年度已編列234,659千元外 +,本年度續編第2年經費25,405千元, +較上年度減列209,254千元。 +(4)災害防救深耕計畫,總經費400,500千 +元,分5年辦理,除98年度已編列40,14 +7千元外,本年度續編第2年經費87,460 +千元,較上年度增列47,313千元。 +(5)新增辦理1919急難通信平台計畫經費5 +2,386千元。 +(6)上年度辦理強化中央災害應變中心備 +援機制補助屏東縣建置南部備援中心及 +辦理國家災害防救兵棋演習計畫預算業 +已編竣,所列65,405千元如數減列。 +14.加強國家搜救指揮中心工作經費6,083千 +元,較上年度減列辦理國際搜救年會及資 +訊系統整合等經費337千元。" +2010,3708512000,248021000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基隆港務消防業務61,367千元,較上年度 +核實減列人事費894千元。 +2.台中港務消防業務51,272千元,較上年度 +增列員工薪俸晉級差額等經費2,531千元 +。 +3.高雄港務消防業務114,171千元,較上年 +度增列員工薪俸晉級差額等經費3,524千 +元。 +4.花蓮港務消防業務21,211千元,較上年度 +增列員工薪俸晉級差額等經費792千元。" +2010,3708519000,0,交通及運輸設備,內政部主管,消防署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.5.4.1, +2010,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,3708550100,197995000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費181,746千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費16,249千元,較上年 +度增列辦公房屋結構補強、維修及環境清 +潔等經費4,411千元。" +2010,3708551000,4247731000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.徵兵處理經費245,214千元,較上年度減 +列補助地方政府辦理役男體檢及複檢等經 +費13,561千元。 +2.役政人員培訓計畫經費1,083千元,較上 +年度減列辦理役政人員及替代役役男訓練 +檢討會經費57千元。 +3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 +救助經費381,174千元,較上年度減列常 +備役役男暨其家屬生活扶慰助及軍人公墓 +管理維護、整修建工程等經費74,016千元 +。 +4.兵役宣導工作經費3,638千元,較上年度 +減列辦理替代役雙月刊等經費191千元。 +5.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 +演習經費650千元,較上年度減列督導直 +轄市及縣市政府辦理替代役備役資料總清 +查經費34千元。 +6.辦理替代役工作經費3,615,972千元,較 +上年度減列替代役役男軍事基礎訓練及替 +代役役男暨其家屬生活扶慰助等經費28,2 +85千元,增列替代役役男薪給、主副食及 +服裝等經費463,429千元,計淨增435,144 +千元。" +2010,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,3708580100,2870878000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,846,786千元,較上年度減 +列移由外交部編列之駐外人員25人人事費 +110,221千元,核實增列薪給、考績獎金 +晉級、退休離職儲金等經費134,541千元 +,計淨增24,320千元。 +2.基本行政工作維持費24,092千元,較上年 +度減列機械設備等經費297千元。" +2010,3708581100,1408097000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.貫徹執行入出國及移民政策經費196,412 +千元,較上年度減列水電、文具用品、設 +施及機械設備養護費等經費17,438千元, +增列辦公廳舍租金及廳舍整修等經費35,5 +64千元,計淨增18,126千元。 +2.執行移出輔導及國際事務工作經費25,105 +千元,較上年度減列駐外人員之業務費等 +經費27,262千元。 +3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 +費650,719千元,較上年度淨增429,203千 +元,包括: +(1)電腦維護費、耗材及軟硬體設備建置 +等經費191,204千元,較上年度減列入 +出境相關證函及購置系統軟體等經費30 +,312千元。 +(2)新增入出國及移民資訊系統整合更新 +再造計畫,總經費1,500,000千元,分3 +年辦理,本年度編列第1年經費459,515 +千元。 +4.執行移民輔導居留收容管理經費494,275 +千元,較上年度淨減13,034千元,包括: +(1)違反入出國及移民相關法規者收容、 +遣返業務等經費58,695千元,較上年度 +減列委辦費及給養費等8,509千元。 +(2)新增興建宜蘭收容所行政大樓及舊有 +收容區改善計畫,總經費89,843千元, +分4年辦理,除98年度已支應1,500千元 +外,本年度編列第2年經費2,226千元。 +(3)辦理移民政策、移民輔導、移民機構 +管理及定居、居留業務等經費335,512 +千元,較上年度減列移入人口生活調查 +及相關業務資料建置等12,775千元,增 +列委託辦理移民輔導諮詢專線等經費5, +760千元,計淨減7,015千元。 +(4)防制人口販運執行計畫,總經費464,2 +36千元,分4年辦理,除97至98年度已 +編列193,988千元外,本年度續編第3年 +經費97,842千元,較上年度增列264千 +元。 +5.違反入出國及移民相關法規之調查處理經 +費12,530千元,較上年度減列武器射擊教 +育訓練費等經費3,844千元。 +6.執行國境管理及查驗許可經費13,281千元 +,較上年度減列證照查驗業務等經費1,43 +6千元。 +7.加強入出國及移民服務經費15,775千元, +較上年度增列各服務站志工通譯服務等經 +費4,854千元。" +2010,3708589000,2200000,交通及運輸設備,內政部主管,入出國及移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, +2010,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,5208610100,86278000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費78,454千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費7,824千元,較上年 +度增列資訊操作維護費及檔案管理相關設 +備等950千元。" +2010,5208615500,467624000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃經費26,346千元,較上年度減列 +古蹟暨歷史建築保存修復與活用中程綱要 +計畫3,314千元,增列整合住宅補貼資源 +實施方案及全人關懷建築科技計畫等經費 +3,862千元,計淨增548千元。 +2.安全防災經費47,884千元,較上年度減列 +都市及建築防災科技發展中程綱要計畫12 +7千元,增列建築防火科技發展中程綱要 +計畫及防火實驗中心試驗服務計畫等經費 +1,616千元,計淨增1,489千元。 +3.工程技術經費163,172千元,較上年度減 +列智慧化居住空間產業發展計畫17,599千 +元,增列建築產業技術發展中程綱要計畫 +、風雨風洞實驗室及材料實驗中心試驗服 +務計畫等經費3,560千元,計淨減14,039 +千元。 +4.環境控制經費230,222千元,較上年度減 +列生態城市綠建築推動方案8,669千元, +增列綠建築與永續環境科技中程綱要及性 +能實驗中心試驗服務計畫等經費2,883千 +元,計淨減5,786千元。" +2010,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,3708650100,395653000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費359,111千元,與上年度同。 +2.基本工作維持費36,542千元,較上年度減 +列水電及通訊費等348千元、汰換總隊部 +及各勤務隊電腦暨其週邊設備費1,000千 +元、退休人員三節慰問金20千元,合共減 +列1,368千元。" +2010,3708651000,563329000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航務、機務及飛安經費543,683千元,較 +上年度減列空勤、地勤人員教育訓練及航 +空用油等經費18,085千元,增列飛行人員 +緊急發報機及救生背心裝備等經費12,250 +千元,計淨減5,835千元。 +2.勤務指揮工作經費19,646千元,較上年度 +減列總隊部資訊及通訊系統保固維護等經 +費2,242千元,增列人事差勤系統改版擴 +充等經費3,838千元,計淨增1,596千元。" +2010,3708659000,10000000,營建工程,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, +2010,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,本年度編列第一預備金如列數。 +2010,6308710100,64041000,無細項,內政部主管,兒童局,一般行政,福利服務支出,7.10.1,"本年度預算數之內容���上年度之比較如下: +1.人員維持費45,771千元,較上年度增列約 +聘4人之人事費1,000千元。 +2.基本行政工作維持費18,270千元,較上年 +度增列購置異地備援網路磁碟機、辦公室 +套裝軟硬體及開發兒少資料整合平台等經 +費3,831千元。" +2010,6308716500,5433823000,無細項,內政部主管,兒童局,兒童及少年福利業務,福利服務支出,7.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理兒童及少年綜合規劃業務經費15,041 +千元,較上年度減列辦理兒少人權活動等 +經費1,567千元。 +2.辦理兒童及少年福利服務業務經費2,091, +302千元,較上年度減列辦理推展兒童及 +少年生活照顧與安置輔導服務等經費6,58 +2千元,增列兒童及少年醫療補助、弱勢 +家庭兒童及少年緊急生活扶助計畫、十八 +歲以下低收入戶暨弱勢兒童及少年醫療補 +助等經費85,428千元,計淨增78,846千元 +。 +3.辦理兒童及少年保護重建業務經費218,90 +4千元,較上年度減列辦理兒童少年保護 +調查、訓練等經費11,374千元,增列增聘 +兒少保護專責社工人力等經費60,314千元 +,計淨增48,940千元。 +4.辦理兒童托育服務業務經費3,010,223千 +元,較上年度減列保母托育管理與托育費 +用補助計畫及辦理托兒所幼童平安保險等 +經費895,709千元,增列幼兒托教補助計 +畫經費128,802千元,計淨減766,907千元 +。 +5.辦理少年防制輔導業務經費98,353千元, +較上年度減列辦理福利服務活動及兒童少 +年性交易防制輔導相關業務等經費18,763 +千元。" +2010,6308719800,270000,無細項,內政部主管,兒童局,第一預備金,福利服務支出,7.10.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,3911010100,7919514000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費7,662,426千元,較上年度增 +列本部及其他機關駐外職員薪俸晉級差額 +與新增內政部入出國及移民署駐外職員25 +人等之人事費315,519千元。 +2.基本行政工作維持費145,054千元,較上 +年度減列雜項設備費及一般事務費等4,65 +0千元。 +3.檔案及資訊處理102,254千元,較上年度 +減列教育訓練費、資訊操作維護費及資訊 +軟硬體設備費等18,638千元。 +4.亞東關係協會事務管理6,425千元,較上 +年度增列對日工作經費1,946千元。 +5.北美事務協調委員會事務管理3,355千元 +,較上年度減列國外旅費及其他業務租金 +等177千元。" +2010,3911011000,139181000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,8.1.2.1, +2010,3911011300,3448184000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外使領單位基本行政工作維持費3,138, +464千元,較上年度減列水電費、房屋建 +築養護費、車輛及辦公器具養護費及雜項 +設備等8,305千元,增列館官舍租金等292 +,475千元,計淨增284,170千元。 +2.駐外經濟單位基本行政工作維持費96,810 +千元,與上年度同。 +3.駐外文化單位基本行政工作維持費33,500 +千元,較上年度增列一般事務費等2,334 +千元。 +4.駐外新聞單位基本行政工作維持費102,20 +1千元,較上年度減列一般事務費等2,096 +千元。 +5.駐外觀光單位基本行政工作維持費26,758 +千元,較上年度減列其他業務租金等671 +千元。 +6.駐外僑務單位基本行政工作維持費17,233 +千元,較上年度減列一般事務費等1,239 +千元。 +7.駐外科技單位基本行政工作維持費15,936 +千元,較上年度減列物品及一般事務費等 +11,794千元。 +8.駐外文化中心基本行政工作維持費1,382 +千元,較上年度減列國外旅費856千元。 +9.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維持 +費2,945千元,與上年度同。 +10.駐外原子能科學發展業務基本行政工作 +維持費1,651千元,較上年度減列國外旅 +費596千元。 +11.駐外金融單位基本行政工作維持費1,756 +千元,較上年度減列國外旅費504千元。 +12.新增駐外移民單位基本行政工作維持費9 +,548千元。" +2010,3911011400,1511089000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.參與國際組織活動469,559千元,較上年 +度減列國際組織會費及對國內團體之捐助 +等經費17,975千元。 +2.協助各種國際交流914,170千元,較上年 +度淨減16,191千元,包括: +(1)學術交流165,679千元,較上年度增列 +2,914千元。 +(2)文化交流125,552千元,較上年度增列 +18,311千元。 +(3)經貿外交257,910千元,較上年度增列 +13,354千元。 +(4)其他國際交流活動365,029千元,較上 +年度減列50,770千元。 +3.出國訪問127,360千元,較上年度減列3,1 +13千元。" +2010,3911011500,12549322000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外技術服務1,316,551千元,較上年度 +增列委託辦理友邦技術人員來華受訓觀摩 +及中南美地區駐外技術團等經費18,189千 +元。 +2.加強雙邊及多邊合作11,232,771千元,較 +上年度減列參與各項雙邊及多邊合作計畫 +經費543,874千元。" +2010,3911016100,260755000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,8.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對國際之關懷救助及重建256,182千元, +較上年度減列災難救助及重建等經費43,0 +64千元。 +2.旅外國人急難救助4,573千元,較上年度 +減列355千元。" +2010,3911019000,322446000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.7.1, +2010,3911019800,180000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.8,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,391101A000,3104509000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.9, +2010,3911100100,193454000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費156,764千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費36,690千元,較上年 +度增列提升行政資訊系統功能等經費3,15 +0千元。" +2010,3911101000,611668000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費38,485千元,較上年 +度減列簽證主機系統應用軟體提升等經費 +15,419千元,增列文件證明系統電腦化建 +置等經費16,467千元,計淨增1,048千元 +。 +2.印刷及製作護照499,139千元,較上年度 +減列印製晶片護照及晶片護照設備等經費 +144,689千元。 +3.印製申請證照表件及須知18,875千元,較 +上年度減列文件證明防偽貼紙等經費1,76 +6千元,增列印製出國旅行安全實用手冊 +及購置文宣品資料夾等經費2,857千元, +計淨增1,091千元。 +4.加強領務服務工作40,841千元,較上年度 +增列海外旅遊安全資訊及為民服務政策宣 +導、購置駐外館處電動鋼印機及汰換駐外 +館處領務大廳設備等經費32,347千元。 +5.領務電信傳遞9,128千元,較上年度增列 +領務資訊設備遞送郵資等經費600千元。 +6.領務分支機構工作維持費5,200千元,與 +上年度同。" +2010,3911109000,4200000,其他設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, +2010,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,3911201000,49025000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交領事人員講習所,外交領事人員講習,外交支出,8.3.1.1, +2010,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交領事人員講習所,第一預備金,外交支出,8.3.2,仍照上年度預算數編列。 +2010,4614010100,809747000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費218,030千元,較上年度核實 +減列人事費25,341千元。 +2.基本行政工作維持費200,744千元,較上 +年度增列營區安全維護系統建置、博愛分 +案接管搬遷專案及行政作業等經費41,963 +千元。 +3.戰略規劃及國防評估作業費102,000千元 +,較上年度增列按日按件計資酬金及行政 +作業等經費35,334千元。 +4.國防資源管理作業費70,937千元,較上年 +度減列行政作業等經費1,461千元。 +5.法務、訴願及督察作業費33,132千元,較 +上年度減列行政作業等經費1,180千元。 +6.後備動員作業費26,696千元,較上年度減 +列委辦費及行政作業等經費3,988千元。 +7.政務綜合作業費158,208元,較上年度增 +列文書檔案管理中心規劃設計、國防部圖 +書館數位化作業及行政作業等經費24,624 +千元。" +2010,4614020100,3781032000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部711,086千元。 +(2)海軍司令部436,073千元。 +(3)空軍司令部448,968千元。 +(4)聯合後勤司令部205,715千元。 +(5)後備司令部338,566千元。 +(6)憲兵司令部127,641千元。 +(7)總政治作戰局271,121千元。 +(8)軍備局148,061千元。 +(9)主計局61,688千元�� +(10)軍醫局355,860千元。 +(11)國防大學23,994千元。 +(12)中正國防幹部預備學校3,873千元。 +(13)軍政幕僚及聯參單位370,515千元。 +(14)參謀本部128,713千元。 +(15)飛彈指揮部6,673千元。 +(16)軍事情報局29,445千元。 +(17)電訊發展室42,097千元。 +(18)資電作戰指揮部31,115千元。 +(19)軍法審檢及監獄單位39,828千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)人事行政經費251,424 千元,較上年 +度減列一般事務費及物品採購等經費24 +,347千元。 +(2)情報及測量作業經費165,630千元,較 +上年度減列裝備器材維護業務等經費16 +,058千元。 +(3)軍法及法制作業經費39,371千元,較 +上年度減列冤獄賠償等經費37,500千元 +。 +(4)採購及外購軍品作業費251,348千元, +較上年度增列軍品採購作業等經費19,9 +00千元。 +(5)史政作業經費10,828千元,較上年度 +減列一般事務費及物品採購等經費1,20 +3千元。 +(6)計畫管理作業經費17,147千元,較上 +年度減列作戰及施政計畫督導評鑑等經 +費92千元。 +(7)效益評估作業經費1,912千元,與上年 +度同。 +(8)官兵權益保障作業經費7,206千元,與 +上年度同。 +(9)研考作業經費1,756千元,較上年度減 +列一般事務等經費6千元。 +(10)主計作業經費65,919千元,與上年度 +同。 +(11)行政事務經費1,635,480千元,較上 +年度增列基層單位一般事務等經費67,0 +40千元。 +(12)其他作業經費125,748千元,較上年 +度增列突發災害、重大意外慰問等經費 +20,000千元。 +(13)國會連絡作業經費4,781千元,與上 +年度同。 +(14)案管作業經費32,619千元,較上年度 +減列教育訓練等經費3,300千元。 +(15)戰技術督察作業經費56,411千元,較 +上年度減列各項戰技術及飛安督考作業 +等經費6,268千元。 +(16)政戰綜合作業經費639,510千元,較 +上年度減列心戰裝備等經費55,173千元 +。 +(17)軍事醫療作業經費385,070千元,較 +上年度增列軍人因公醫療補助等經費54 +,369千元。 +(18)軍眷服務經費88,872千元,較上年度 +減列軍眷服務活動土地租金等經費58,9 +56千元。" +2010,4614020200,925481000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政管理經費750,056千元,較上年度增 +列裝備維護、設備及投資等經費391,703 +千元。 +2.情報教育訓練經費46,480千元,較上年度 +增列語文培訓、反制應變等教育訓練經費 +8,377千元。 +3.情報建築及設備經費128,945千元,較上 +年度增列情報及特勤相關設備等經費8,04 +5千元。" +2010,4614021200,6518212000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部1,145,877千元。 +(2)海軍司令部419,186千元。 +(3)空軍司令部2,304,948千元。 +(4)聯合後勤司令部142,476千元。 +(5)後備司令部930,247千元。 +(6)憲兵司令部135,028千元。 +(7)總政治作戰局52,879千元。 +(8)軍備局30,125千元。 +(9)主計局2,484千元。 +(10)軍醫局57,027千元。 +(11)國防大學255,937千元。 +(12)中正國防幹部預備學校38,108千元。 +(13)軍政幕僚及聯參單位895,171千元。 +(14)參謀本部72,155千元。 +(15)飛彈指揮部11,711千元。 +(16)軍事情報局9,424千元。 +(17)電訊發展室5,520千元。 +(18)資電作戰指揮部7,460千元。 +(19)軍法審檢及監獄單位2,449千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)軍事書籍編印經費32,201千元,較上 +年度減列印製等經費3,578千元。 +(2)教育行政經費1,325,398千元,較上年 +度減列各項教育訓練等經費89,232千元 +。 +(3)動員整備經費1,300,363千元,較上年 +度減列後備軍人教育召集等經費35,516 +千元。 +(4)國軍準則發展經費68,900千元,較上 +年度減列準則資料審查、校稿等經費7, +655千元。 +(5)部隊特別補助經費372,215千元,較上 +年度減列一般事務等經費44,960千元。 +(6)作戰與訓練綜合作業經費3,419,135千 +元,較上年度減列物品採購及教育訓練 +等經費271,636千元。" +2010,4614021400,54320184000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部5,265,050千元。 +(2)海軍司令部11,562,757千元。 +(3)空軍司令部17,360,092千元。 +(4)聯合後勤司令部16,794,398千元。 +(5)後備司令部436,649千元。 +(6)憲兵司令部239,261千元。 +(7)總政治作戰局228,444千元。 +(8)軍備局295,661千元。 +(9)主計局35,474千元。 +(10)軍醫局311,087千元。 +(11)國防大學130,366千元。 +(12)中正國防幹部預備學校26,624千元。 +(13)軍政幕僚及聯參單位459,035千元。 +(14)參謀本部130,880千元。 +(15)飛彈指揮部57,638千元。 +(16)軍事情報局55,562千元。 +(17)電訊發展室83,869千元。 +(18)資電作戰指揮部806,177千元。 +(19)軍法審檢及監獄單位41,160千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)裝備零附件購製經費13,307,389千元 +,較上年度減列各項裝備零附件購製等 +經費5,657,011千元。 +(2)補給品及服裝購製經費1,931,081千元 +,較上年度減列忠勇分案搬遷及餐儲設 +備採購等經費126,594千元。 +(3)油料採購經費8,660,390千元,較上年 +度減列1,341,939千元。 +(4)庫儲補給與管理作業經費1,142,742千 +元,較上年度增列彈庫設施整修等經費 +71,191千元。 +(5)軍事單位裝備保修經費14,284,407千 +元,較上年度減列各式裝備保修經費4, +268,204千元。 +(6)一般彈藥購製與維護經費4,832,349千 +元,較上年度減列各式彈藥購製等經費 +7,032,619千元。 +(7)運輸作業經費792,261千元,較上年度 +增列人員運輸等經費10,000千元。 +(8)後勤綜合勤務經費895,559千元,較上 +年度減列物品採購等經費439,587千元 +。 +(9)設施修繕維護與管理經費1,889,445千 +元,較上年度增列官兵生活設施等修繕 +維護經費90,641千元。 +(10)營產管理經費120,471千元,較上年 +度減列建物登記等經費13,434千元。 +(11)水電供應經費2,507,175千元,較上 +年度減列水電費9,681千元。 +(12)一般作戰設施經費637,287千元,與 +上年度同。 +(13)通信電子與資訊管理經費3,260,417 +千元,較上年度增列通資電裝備維護經 +費2,204,986千元。 +(14)電腦兵棋作業經費59,211千元,較上 +年度減列電腦維護等經費1,408千元。" +2010,4614021500,42951455000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部20,846,667千元。 +(2)海軍司令部6,963,507千元。 +(3)空軍司令部13,370,101千元。 +(4)聯合後勤司令部164,839千元。 +(5)後備司令部574,481千元。 +(6)憲兵司令部219,424千元。 +(7)總政治作戰局14,811千元。 +(8)軍備局37千元。 +(9)軍醫局133,660千元。 +(10)國防大學265千元。 +(11)中正國防幹部預備學校30千元。 +(12)參謀本部153,059千元。 +(13)飛彈指揮部15,464千元。 +(14)軍事情報局8,145千元。 +(15)電訊發展室265,713千元。 +(16)資電作戰指揮部221,252千元。 +2.本年度預算數之內容如下: +(1)一般武器及戰備支援裝備購製經費41, +373,327千元,包括: +<1>陸軍司令部成功艇計畫,總經費215 +,214千元,98-100年執行,以前年度 +已編列123,386千元,本年度編列25, +581千元。 +<2>陸軍司令部核生化效期軍品整備計 +畫,總經費21,334千元,98-102年執 +行,以前年度已編列4,265千元,本 +年度編列834千元。 +<3>陸軍司令部核生化偵檢車計畫,總 +經費375,274千元,97-99年執行,以 +前年度已編列268,037千元,本年度 +編列107,237千元。 +<4>陸軍司令部高性能快艇計畫,總經 +費732,871千元,96-99年執行,以前 +年度已編列382,609千元,本年度編 +列350,262千元。 +<5>陸軍司令部裝步戰鬥車計畫,總經 +費56,920,143千元,95-103年執行, +以前年度已編列6,723,774千元,本 +年度編列137,871千元。 +<6>陸軍司令部輕、中型戰術輪車計畫 +,總經費9,946,483千元,93-99年執 +行,以前年度已編列6,673,462千元 +,本年度編列3,273,021千元。 +<7>陸軍司令部戰甲砲車延壽計畫,總 +經費9,637,409千元,91-104年執行 +,以前年度已編列4,787,733千元, +本年度編列363,792千元。 +<8>陸軍司令部桅頂偵搜儀(MMS)系統整 +備計畫,總經費813,376千元,97-10 +1年執行,以前年度已編列146,819千 +元,本年度編列332,091千元。 +<9>陸軍司令部新型通用直升機計畫, +總經費71,127,419千元,97-105年執 +行,以前年度已編列14,755,036千元 +,本年度編列1,083,610千元。 +<10>陸軍司令部新型攻擊直升機計畫, +總經費58,858,991千元,97-103年執 +行,以前年度已編列14,809,772千元 +,本年度編列14,036,362千元。 +<11>陸軍司令部99-102年金、馬防區計 +畫性雷區排除計畫,總經費1,844,70 +0千元,99-102年執行,本年度編列5 +40,514千元。 +<12>陸軍司令部核生化防護與應援裝備 +整備計畫經費43,180千元。 +<13>陸軍司令部堆高機計畫經費48,720 +千元。 +<14>陸軍司令部多功能工兵車計畫,總 +經費542,922千元,99-101年執行, +本年度編列200,881千元。 +<15>海軍司令部7.62公厘狙擊槍計畫, +總經費115,342千元,98-99年執行, +以前年度已編列89,882千元,本年度 +編列25,460千元。 +<16>海軍司令部光華六號計畫後續艇量 +產案,總經費24,895,639千元,94-1 +01年執行,以前年度已編列13,819,3 +52千元,本年度編列5,111,553千元 +。 +<17>海軍司令部各式靶機具採購計畫, +總經費375,952千元,97-101年執行 +,以前年度已編列326,122千元,本 +年度編列11,984千元。 +<18>海軍司令部油彈補給艦計畫,總經 +費5,267,458千元,99-102年執行, +本年度編列84,114千元。 +<19>海軍司令部核生化通用裝備計畫, +總經費7,746千元,98-102年執行, +以前年度已編列1,549千元,本年度 +編列296千元。 +<20>海軍司令部神鷹教練儀效能更新搬 +遷計畫,總經費383,725千元,98-10 +0年執行,以前年度已編列95,931千 +元,本年度編列142,978千元。 +<21>海軍司令部移動式吊車計畫,總經 +費92,700千元,98-99年執行,以前 +年度已編列1,000千元,本年度編列9 +1,700千元。 +<22>海軍司令部雄風三型飛彈系統計畫 +,總經費11,887,688千元,96-102年 +執行,以前年度已編列6,555,152千 +元,本年度編列1,174,338千元。 +<23>海軍司令部特勤任務裝備,總經費 +98,373千元,97-99年執行,以前年 +度已編列83,223千元,本年度編列15 +,150千元。 +<24>海軍司令部換裝暨新購電羅經計畫 +,總經費322,403千元,99-103年執 +行,本年度編列96,803千元。 +<25>海軍司令部特種作戰用橡皮艇計畫 +經費109,041千元。 +<26>空軍司令部E-2T型機性能提升計畫 +,總經費5,959,703千元,97-100年 +執行,以前年度已編列560,000千元 +,本年度編列2,686,946千元。 +<27>空軍司令部三五快砲系統精進計畫 +,總經費3,125,060千元,98-101年 +執行,以前年度已編列874,999千元 +,本年度編列339,164千元。 +<28>空軍司令部台東基地空勤餐廳新建 +計畫附屬設備,總經費1,324千元,9 +7-99年執行,本年度編列1,324千元 +。 +<29>空軍司令部志航基地消音試車屋採 +購計畫,總經費479,328千元,99-10 +2年執行,本年度編列5,911千元。 +<30>空軍司令部固定式飛彈陣地電力系 +統改善計畫,總經費456,654千元,9 +7-100年執行,以前年度已編列166,6 +39千元,本年度編列94,048千元。 +<31>空軍司令部空軍經國號戰機性能提 +升計畫,總經費16,833,402千元,98 +-101年執行,以前年度已編列1,076, +800千元,本年度編列799,254千元。 +<32>空軍司令部查核機自動飛航查核系 +統建置計畫,總經費656,876千元,9 +9-101年執行,本年度編列160,980千 +元。 +<33>空軍司令部救護機採購計畫,總經 +費4,341,519千元,97-100年執行, +以前年度已編列626,777千元,本年 +度編列208,845千元。 +<34>空軍司令部愛二性能提升及採購愛 +三計畫,總經費137,522,602千元,9 +6-103年執行,以前年度已編列31,50 +3,266千元,本年度編列7,969,913千 +元。 +<35>空軍司令部靶機系統籌建計畫,總 +經費921,495千元,98-99年執行,以 +前年度已編列278,250千元,本年度 +編列643,245千元。 +<36>空軍司令部嘉義基地興建半地下化 +彈庫工程計畫,總經費124,574千元 +,97-99年執行,以前年度已編列58, +449千元,本年度編列66,125千元。 +<37>空軍司令部慣性導航儀換裝雷射陀 +螺儀計畫,總經費611,701千元,97- +100年執行,以前年度已編列184,849 +千元,本年度編列35千元。 +<38>聯合後勤司令部基地聯保廠機具更 +新計畫,總經費210,941千元,98-10 +0年執行,以前年度已編列81,769千 +元,本年度編列105,306千元。 +<39>聯合後勤司令部鐵路運輸輸具籌��� +計畫,總經費414,826千元,93-99年 +執行,以前年度已編列355,604千元 +,本年度編列59,222千元。 +<40>後備司令部公文暨檔案管理資訊系 +統整合計畫,總經費45,000千元,98 +-99年執行,以前年度已編列25,000 +千元,本年度編列20,000千元。 +<41>後備司令部後備部隊武器檢整封存 +計畫,總經費48,600千元,98-100年 +執行,以前年度已編列16,200千元, +本年度編列16,200千元。 +<42>後備司令部資訊機房消防及空調設 +施更新計畫,總經費35,360千元,98 +-99年執行,以前年度已編列20,408 +千元,本年度編列14,952千元。 +<43>後備司令部輕、中型戰術輪車計畫 +,總經費1,055,545千元,96-99年執 +行,以前年度已編列644,628千元, +本年度編列410,917千元。 +<44>後備司令部戰備濾毒罐、防護包、 +神經毒劑解毒針籌補計畫,總經費19 +,070千元,97-102年執行,以前年度 +已編列7,628千元,本年度編列1,357 +千元。 +<45>憲兵司令部5.56公厘T91步槍計畫 +,總經費214,870千元,94-99年執行 +,以前年度已編列180,908千元,本 +年度編列33,962千元。 +<46>憲兵司令部軍事偵察裝備計畫,總 +經費101,110千元,98-102年執行, +以前年度已編列19,225千元,本年度 +編列27,485千元。 +<47>憲兵司令部通用化學裝備計畫,總 +經費28,636千元,96-100年執行,以 +前年度已編列21,901千元,本年度編 +列4,817千元。 +<48>憲兵司令部輕、中型戰術輪車計畫 +,總經費672,360千元,95-99年執行 +,以前年度已編列568,169千元,本 +年度編列104,191千元。 +<49>憲兵司令部衛戍安全裝備計畫,總 +經費49,200千元,97-101年執行,以 +前年度已編列22,700千元,本年度編 +列10,100千元。 +<50>憲兵司令部憲兵隊防護裝備計畫, +總經費39,160千元,98-99年執行, +以前年度已編列800千元,本年度編 +列38,360千元。 +<51>總政治作戰局偵防器材汰換計畫, +總經費26,480千元,97-101年執行, +以前年度已編列11,800千元,本年度 +編列4,745千元。 +<52>參謀本部聯戰指揮中心整建工程計 +畫,總經費945,282千元,98-102年 +執行,以前年度已編列10,649千元, +本年度編列116,606千元。 +<53>飛彈指揮部輕、中型戰術輪車計畫 +,總經費32,616千元,98-99年執行 +,以前年度已編列18,797千元,本年 +度編列13,819千元。 +<54>軍事情報局偵防車汰換計畫,總經 +費29,231千元,96-100年執行,以前 +年度已編列19,531千元,本年度編列 +8,125千元。 +(2)政戰裝備經費60,557千元,包括: +<1>陸軍司令部政教視聽器材計畫,總 +經費198,203千元,97-101年執行, +以前年度已編列133,946千元,本年 +度編列18,615千元。 +<2>海軍司令部政教視聽器材計畫,總 +經費72,213千元,97-101年執行,以 +前年度已編列44,188千元,本年度編 +列7,991千元。 +<3>空軍司令部政教視聽器材計畫,總 +經費88,293千元,97-101年執行,以 +前年度已編列36,222千元,本年度編 +列17,357千元。 +<4>後備司令部政教視聽器材計畫,總 +經費33,340千元,97-101年執行,以 +前年度已編列13,774千元,本年度編 +列6,522千元。 +<5>憲兵司令部政教視聽器材計畫,總 +經費22,274千元,97-101年執行,以 +前年度已編列8,552千元,本年度編 +列300千元。 +<6>總政治作戰局政教視聽器材計畫, +總經費49,820千元,97-101年執行, +以前年度已編列20,504千元,本年度 +編列9,772千元。 +(3)採購及外購軍品作業經費136,092千元 +。 +(4)偵測暨測量製圖裝備經費242,363千元 +,包括: +<1>電訊發展室先進電子偵收系統計畫 +,總經費894,000千元,99-102年執 +行,本年度編列222,000千元。 +<2>電訊發展室情報整合系統計畫,總 +經費485,611千元,97-99年執行,以 +前年度已編列485,456千元,本年度 +編列155千元。 +<3>電訊發展室籌建機動偵收能量計畫 +,總經費41,316千元,98-99年執行 +,以前年度已編列21,108千元,本年 +度編列20,208千元。 +(5)訓練模擬儀器經費599,863千元,包括 +: +<1>陸軍司令部輕兵器射擊訓練模擬器 +計畫,總經費391,651千元,98-100 +年執行��以前年度已編列120,132千 +元,本年度編列31,288千元。 +<2>陸軍司令部戰場心理抗壓模擬系統 +計畫,總經費302,035千元,97-99年 +執行,以前年度已編列236,803千元 +,本年度編列65,232千元。 +<3>陸軍司令部部隊簡易型戰車射擊、 +駕駛訓練模擬器計畫,總經費173,66 +4千元,98-99年執行,以前年度已編 +列99,800千元,本年度編列73,864千 +元。 +<4>海軍司令部劍龍教練儀系統更新暨 +聲納聽音教室整建計畫,總經費46,4 +38千元,98-99年執行,以前年度已 +編列24,493千元,本年度編列21,945 +千元。 +<5>空軍司令部M2000-5模擬機性能提升 +暨連網計畫,總經費932,982千元,9 +8-100年執行,以前年度已編列309,8 +09千元,本年度編列778千元。 +<6>空軍司令部空勤人員求生訓練裝備 +籌建計畫,總經費336,862千元,99- +102年執行,本年度編列1,425千元。 +<7>空軍司令部空戰即時演訓系統籌建 +計畫,總經費975,570千元,98-100 +年執行,以前年度已編列255,159千 +元,本年度編列98,718千元。 +<8>空軍司令部飛航管制模擬訓練系統 +計畫,總經費347,400千元,98-100 +年執行,以前年度已編列65,767千元 +,本年度編列69,899千元。 +<9>後備司令部T91步槍射擊訓練模擬系 +統建置計畫,總經費297,780千元,9 +8-101年執行,以前年度已編列117,7 +86千元,本年度編列19,900千元。 +<10>後備司令部後備部隊模組化教學暨 +專長鑑測設施(備)建置計畫,總經 +費449,970千元,97-100年執行,以 +前年度已編列250,270千元,本年度 +編列84,002千元。 +<11>軍醫局高G人體離心機機電控制系 +統更新計畫,總經費231,018千元,9 +8-99年執行,以前年度已編列98,206 +千元,本年度編列132,812千元。 +(6)一般通電裝備經費472,637千元,包括 +: +<1>陸軍司令部新式戰砲甲車車內通話 +系統計畫,總經費954,393千元,97- +104年執行,以前年度已編列35,551 +千元,本年度編列66,896千元。 +<2>空軍司令部地對空VHF無線電裝備籌 +購計畫,總經費464,291千元,96-99 +年執行,以前年度已編列379,053千 +元,本年度編列85,238千元。 +<3>空軍司令部戰術導航儀換裝計畫, +總經費868,043千元,99-102年執行 +,本年度編列67,187千元。 +<4>參謀本部國軍通資電指管共通作業 +環境系統建置計畫,總經費47,457千 +元,98-102年執行,以前年度已編列 +12,334千元,本年度編列9,495千元 +。 +<5>電訊發展室衛星通信系統計畫,總 +經費103,136千元,98-99年執行,以 +前年度已編列80,362千元,本年度編 +列22,774千元。 +<6>資電作戰指揮部陸基電子反制系統 +先導型計畫,總經費899,000千元,9 +9-101年執行,本年度編列161,003千 +元。 +<7>資電作戰指揮部資訊戰反制作戰系 +統計畫經費9,379千元。 +<8>資電作戰指揮部電子戰支援系統計 +畫,總經費492,498千元,99-101年 +執行,本年度編列50,665千元。 +(7)一般武器先期選擇與採購準備經費66, +616千元。" +2010,4614021900,132095421000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部472,025千元。 +(2)海軍司令部1,724,189千元。 +(3)空軍司令部945,600千元。 +(4)聯合後勤司令部6,659,667千元。 +(5)後備司令部9,213,565千元。 +(6)憲兵司令部38,601千元。 +(7)總政治作戰局540千元。 +(8)軍備局151,526千元。 +(9)主計局112,402,493千元。 +(10)軍醫局2,069千元。 +(11)國防大學1,187千元。 +(12)中正國防幹部預備學校171千元。 +(13)參謀本部274,426千元。 +(14)飛彈指揮部1,626千元。 +(15)軍事情報局5,500千元。 +(16)電訊發展室180,478千元。 +(17)資電作戰指揮部5,019千元。 +(18)軍事審檢及監獄單位16,739千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)薪餉57,534,802千元,較上年度增列2 +,650,427千元。 +(2)各項加給52,820,661千元,較上年度 +增列2,697,758千元。 +(3)主副食與口糧經費6,656,655千元,較 +上年度增列1,188,045千元。 +(4)各類人員保險及作業經費9,210,579千 +元,較上年度增列339,596千元。 +(5)各類人員退撫儲金補助經費5,285,785 +千元,較上年度增列205,033千元。 +(6)駐外人員薪給586,939千元,較上年度 +增列70,775千元。" +2010,4614029000,803648000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.7.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: +1.陸軍司令部1,247,786千元。 +2.海軍司令部391,160千元。 +3.空軍司令部1,131,112千元。 +4.聯合後勤司令部849,468千元。 +5.後備司令部1,239,028千元。 +6.憲兵司令部82,423千元。 +7.總政治作戰局5,243,420千元。 +8.軍備局818,381千元。 +9.主計局27,757千元。 +10.軍醫局672,394千元。 +11.國防大學83,799千元。 +12.中正國防幹部預備學校15,539千元。 +13.參謀本部6,546千元。 +14.軍事情報局144,932千元。 +15.電訊發展室124,384千元。 +16.資電作戰指揮部76,324千元。 +17.軍事審檢及監獄單位8,270千元。" +2010,4614029800,890000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.8,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2010,461402B000,31887345000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.9, +2010,5214021800,141858000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.10,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部3,000千元。 +(2)海軍司令部3,000千元。 +(3)空軍司令部3,000千元。 +(4)軍備局49,500千元。 +(5)軍醫局83,358千元。 +2.本年度預算數之內容如下: +(1)軍品研發58,500千元,包括: +<1>各單位軍品研發經費9,000千元。 +<2>軍備局中山科學研究院國防科技學 +術合作計畫經費49,500千元。 +(2)醫學研究83,358千元,包括: +<1>軍醫局國防醫學研究計畫經費44,64 +1千元。 +<2>軍醫局國軍核生化防護戰備整備計 +畫經費38,717千元。" +2010,521402C000,7356119000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.11, +2010,7114022300,623270000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.12,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部132,508千元。 +(2)海軍司令部80,106千元。 +(3)空軍司令部189,962千元。 +(4)聯合後勤司令部88,544千元。 +(5)後備司令部22,696千元。 +(6)憲兵司令部7,044千元。 +(7)總政治作戰局1,812千元。 +(8)軍備局2,366千元。 +(9)主計局180千元。 +(10)軍醫局45,432千元。 +(11)國防大學23,598千元。 +(12)中正國防幹部預備學校2,522千元。 +(13)軍政幕僚及聯參單位15,309千元。 +(14)參謀本部353千元。 +(15)飛彈指揮部570千元。 +(16)軍事情報局1,599千元。 +(17)電訊發展室3,195千元。 +(18)資電作戰指揮部1,294千元。 +(19)軍法審檢及監獄單位4,180千元。 +2.本年度預算數623,270千元,係環境保護 +設施維護經費,較上年度增列左營後勤指 +揮部污染清除及油槽清理等經費26,960千 +元。" +2010,7614022100,1254000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.撫卹與撫慰金經費1,058,000千元,較上 +年度減列17,000千元。 +2.遺族援護經費196,000千元,較上年度減 +列2,000千元。" +2010,8914022200,1718300000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.軍人子女教育補助經費198,000千元,較 +上年度減列7,000千元。 +2.軍眷實物代金經費10,300千元,較上年度 +減列700千元。 +3.軍眷水電補助經費850,000千元,較上年 +度增列678,000千元。 +4.軍眷生育、婚喪補助經費660,000千元, +較上年度減列25,000千元。" +2010,4017010100,441782000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費329,271千元,較上年度減列 +駐衛警1人及工友1人之人事費1,279千元 +、技工工友退職金600千元,增列員工薪 +俸晉級差額等472千元,計淨減1,407千元 +。 +2.基本行政工作維持費112,511千元,較上 +年度減列印製稅務行業標準分類表經費及 +辦公大樓水電費等7,921千元。" +2010,4017011400,2913000,無細項,財政部主管,財政部,關務行政規劃督導,財務支出,10.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.關稅政策687千元,與上年度同。 +2.督導通關及查緝業務862千元,較上年度 +減列蒐集國際組織及先進國家單一窗口制 +度資料等經費123千元,增列辦理推動跨 +國相互承認優質企業資格業務所需通訊及 +印製會議資料等經費322千元,計淨增199 +千元。 +3.提升保稅功能及簡化退稅業務735千元, +與上年度同。 +4.國際關務629千元,較上年度減列購買國 +際關務及財經書刊等經費199千元。" +2010,4017017400,0,無細項,財政部主管,財政部,投資事業股權移轉,財務支出,10.1.3,"上年度出售臺灣土地開發公司及中央再保險 +公司國庫持股所需證券交易稅及手續費等預 +算業已編竣,所列3,322千元如數減列。" +2010,4017019800,3800000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,5917016000,173500000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.5,"本年度預算數173,500千元,係對亞洲開發 +銀行第10期亞洲開發基金捐助,總金額694, +000千元,分4年捐助,98年度已編列173,50 +0千元,本年度續編第2年捐助款,與上年度 +同。" +2010,5917018100,4500334000,國有財產開發基金,財政部主管,財政部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,10.1.6.1, +2010,5917018200,61682000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.7.1, +2010,6117015500,13826741000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.8,"本年度預算數13,826,741千元,係撥補公教 +人員保險法修正後公教人員養老給付實現數 +,較上年度減列3,403,259千元。" +2010,4017100100,204433000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費184,217千元,較上年度減列 +職員1人之人事費及技工工友退職給付等5 +,647千元。 +2.基本行政工作維持費20,216千元,較上年 +度減列資訊軟硬體設備費、國外旅費及水 +電費等2,354千元,增列通訊費及雜項設 +備費等2,278千元,計淨減76千元。" +2010,4017101000,537467000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國庫行政管理34,234千元,較上年度增列 +資訊服務經費及資訊軟硬體設備費等5,13 +5千元。 +2.歲入預算作業2,219千元,較上年度減列 +徵求委託書經費2,372千元,增列辦理公 +股管理相關會議經費200千元,計淨減2,1 +72千元。 +3.國債管理作業5,651千元,較上年度減列 +通訊費及公債發行刊登費等722千元。 +4.會核重大支出法案與地方財政業務1,274 +千元,較上年度減列通訊費288千元。 +5.菸酒管理作業63,032千元,較上年度減列 +舉辦公聽會、座談會所需專家學者出席費 +、地方政府查緝績效優良獎勵金等2,026 +千元,增列酒品認證計畫經費及私劣酒檢 +舉人獎勵金等5,553千元,計淨增3,527千 +元。 +6.私劣菸品查緝作業319,964千元,較上年 +度減列雜項設備費及運費等546千元,增 +列補助地方政府查緝私劣菸經費及獎勵金 +等142,850千元,計淨增142,304千元。 +7.公益彩券回饋金運用計畫經費111,093千 +元,較上年度減列公益彩券回饋金執行績 +效報告審查費及補助公益彩券經銷商照護 +經費等20,056千元,增列補助地方政府辦 +理公益彩券形象建立宣導計畫經費等21,3 +53千元,計淨增1,297千元。" +2010,4017109800,1000000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,8117104500,125526738000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.4,"本年度預算數125,526,738千元,係中央政 +府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 +款等利息費用,較上年度減列2,434,447千 +元。" +2010,8217104600,524886000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.5,"本年度預算數524,886千元,係辦理國債發 +行及還本付息所需經費,較上年度增列13,5 +00千元。" +2010,8617102000,10960000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.6,"本年度預算數10,960,000千元,係金融業營 +業稅收入移作金融重建基金財源後,依加值 +型及非加值型營業稅法第11條規定,撥補地 +方政府所短少之中央統籌分配稅款,較上年 +度增列480,000千元。" +2010,4017200100,432040000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費389,354千元,較上年度核實 +減列人事費3,712千元。 +2.基本行政工作維持費42,686千元,較上年 +度減列中部辦公室辦公廳舍裝修費及水電 +費等2,450千元,增列汰購電腦設備及建 +置財政部公文管理系統之更新案件管制系 +統等經費8,520千元,計淨增6,070千元。" +2010,4017201000,78340000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.革新��制改善稅政經費16,315千元,較上 +年度減列推行賦稅改革經費及大陸地區旅 +費20,187千元,增列推動稅制與簡化稅政 +及編印稅款經收手冊等經費6,139千元, +計淨減14,048千元。 +2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費5,056千 +元,較上年度增列促進稽徵機關與民眾交 +流等經費400千元。 +3.營業稅、菸酒稅稅務督導及貨物稅完稅價 +格評定經費1,144千元,與上年度同。 +4.稅務稽核及稽徵業務經費4,021千元,較 +上年度增列營利事業所得稅不合常規移轉 +訂價之國外資料庫使用費900千元。 +5.稅務行政管理經費15,133千元,較上年度 +增列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補貼 +等經費1,596千元。 +6.防治菸品稅捐逃漏經費36,671千元,較上 +年度增列查緝逃漏菸品稅捐作業經費16,9 +26千元。" +2010,4017205000,5262250000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數5,262,250千元,係依加值型 +及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 +收入總額提撥作為統一發票給獎及推行經費 +,較上年度增列240,380千元。" +2010,4017209000,0,交通及運輸設備,財政部主管,賦稅署,一般建築及設備,財務支出,10.3.4.1, +2010,4017209800,735000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,8617202000,7001876000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方政府土地增值稅款短少補助1,517,87 +6千元,係土地增值稅稅率調降後,依據 +土地稅法第33條第2項規定,撥補直轄市 +及縣(市)政府98年度稅收之實質損失, +較上年度增列319,457千元。 +2.新增地方政府遺產及贈與稅款短少補助5, +484,000千元,係遺產及贈與稅稅率調降 +及免稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第 +58條之1規定,撥補直轄市、市政府及鄉 +(鎮、市)公所98年度稅收之實質損失。" +2010,4017350100,5587873000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,377,850千元,較上年度減 +列駕駛4人、工友5人之人事費4,286千元 +及員工考績獎金、不休假加班費等123,49 +2千元,增列職員20人之人事費及員工晉 +級差額等28,932千元,計淨減98,846千元 +。 +2.基本行政工作維持費210,023千元,較上 +年度減列交通車租金及車輛油料費等4,45 +7千元,增列文件掃瞄及儀器設備養護等 +經費13,659千元,計淨增9,202千元。" +2010,4017350200,799873000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,關稅業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.稽徵業務221,956千元,較上年度減列水 +電費3,169千元,增列退稅業務委外服務 +費1,551千元、出口區辦公廳舍整修及增 +購雷射激光元素分析儀設備等經費11,128 +千元,計淨增9,510千元。 +2.查緝業務380,364千元,較上年度減列建 +置機動式貨櫃檢查儀計畫經費339,000千 +元、緝毒犬培訓中心建置計畫經費76,591 +千元、倉庫租金42,943千元、巡邏車購置 +及私貨銷毀處理等經費46,389千元,增列 +艦艇養護經費29,462千元,計淨減475,46 +1千元。其中緝毒犬培訓中心建置計畫總 +經費293,651千元,分6年辦理,截至98年 +度已編列146,939千元,本年度續編第4年 +經費42,000千元。 +3.關稅資料處理166,726千元,較上年度減 +列資訊服務費及電腦資訊設備購置經費等 +37,389千元。 +4.海上助航業務30,827千元,較上年度減列 +汰換運星艦電羅經、雷達等經費4,171千 +元,增列購置雷達標杆經費3,960千元, +計淨減211千元。" +2010,4017359000,1300000,交通及運輸設備,財政部主管,關稅總局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, +2010,4017359800,12850000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,5917350300,271345000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,優質經貿網絡,其他經濟服務支出,10.4.5,"新增優質經貿網絡計畫總經費2,716,560千 +元,分5年辦理,本年度編列第1年經費271, +345千元。" +2010,4017400100,818718000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費725,771千元,較上年度減列 +技工1人、工友1人之人事費712千元及核 +實減列人事費11,155千元,合共減列11,8 +67千元。 +2.基本行政工作維持費92,947千元,較上年 +度增列辦公���舍環境清潔費及辦公事務設 +備汰購費等3,540千元。" +2010,4017400200,1395296000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,國有財產業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國有財產接收保管經費64,454千元,較上 +年度減列未登記土地測量、複丈及勘(清 +)查業務經費等5,687千元。 +2.國有財產管理及處分經費1,261,442千元 +,較上年度增列恢復國有非公用土地原有 +風貌計畫經費等303,544千元。其中恢復 +國有非公用土地原有風貌計畫總經費1,55 +9,947千元,分4年辦理,97至98年度已編 +列592,751千元,本年度續編第3年經費51 +9,277千元。 +3.國有財產改良利用經費13,896千元,較上 +年度增列國有土地改良利用業務經費等5, +943千元。 +4.國有財產電腦化業務經費55,504千元,較 +上年度增列電力及電腦機房維護費等8,75 +4千元。" +2010,4017409000,22588000,營建工程,財政部主管,國有財產局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, +2010,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,4017450100,2110240000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,923,589千元,較上年度減 +列約僱人員6人之人事費2,731千元,增列 +員工保險費等1,429千元,計淨減1,302千 +元。 +2.基本行政工作維持費186,651千元,較上 +年度增列配合臺北市政府辦理環河南北路 +沿線高樓夜間照明景觀改善等經費4,708 +千元。" +2010,4017450200,487093000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費20,649千元,較上年度增列 +各項租稅教育及宣導活動等經費1,255千 +元。 +2.直接稅案件審查及複核經費62,282千元, +較上年度減列寄送營利事業所得稅通知函 +及結算申報滯報通知書等郵資2,160千元 +。 +3.稅款徵收及處理經費141,389千元,較上 +年度增列承受行政執行處無法拍定之不動 +產相關應納稅費等32,157千元。 +4.間接稅稽徵經費108,025千元,較上年度 +減列證券及期貨交易稅代徵人獎金等3,60 +5千元。 +5.法務案件處理經費17,456千元,較上年度 +減列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 +302千元。 +6.電子處理及運用經費137,292千元,較上 +年度減列課稅資料外包登錄及電子表單簽 +核系統委外服務等經費13,054千元。" +2010,4017459000,6916000,交通及運輸設備,財政部主管,臺北市國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, +2010,4017459800,3573000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,4017460100,2274774000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,009,705千元,與上年度同 +。 +2.基本行政工作維持費265,069千元,較上 +年度增列公共藝術品維護及花蓮縣分局進 +駐新辦公大樓搬遷等經費14,059千元。" +2010,4017460200,566172000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費25,214千元,較上年度減列 +辦理稅務服務所需郵資及書表印製費等3, +578千元,增列稅務服務客服中心相關經 +費2,595千元,計淨減983千元。 +2.直接稅案件審查及複核經費72,188千元, +較上年度減列辦理直接稅案件審查及複核 +所需書表印製費等7,785千元。 +3.稅款徵收及處理經費153,033千元,較上 +年度減列辦理稅款徵收所需書表印製費等 +11,488千元,增列委託便利超商代徵手續 +費及承受行政執行處無法拍定之不動產相 +關應納稅費等51,554千元,計淨增40,066 +千元。 +4.間接稅稽徵經費104,029千元,較上年度 +減列辦理間接稅稽徵所需書表印製費等6, +995千元。 +5.法務案件處理經費21,896千元,較上年度 +減列辦理法規事務所需法令彙編及書表印 +製費等581千元。 +6.電子處理及運用經費189,812千元,較上 +年度增列終端資訊設備環境更新及提供納 +稅民眾各項列舉申報資料相關服務費等經 +費8,247千元。" +2010,4017469000,815000,土地購置,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, +2010,4017469800,4192000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預���數編列。 +2010,4017470100,1927039000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,767,032千元,較上年度減 +列約僱人員3人之人事費及員工考績獎金 +等4,029千元。 +2.基本行政工作維持費160,007千元,較上 +年度減列辦公室租金及汰購碎紙機經費等 +16,653千元。" +2010,4017470200,412202000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費21,730千元,較上年度增列 +各項租稅教育及宣導費用451千元。 +2.直接稅案件審查及複核經費69,041千元, +與上年度同。 +3.稅款徵收及處理經費103,496千元,較上 +年度增列承受行政執行處無法拍定之不動 +產相關應納稅費22,233千元。 +4.間接稅稽徵經費80,292千元,較上年度減 +列營業稅各項專案查核作業經費4,725千 +元。 +5.法務案件處理經費9,479千元,較上年度 +減列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金1, +761千元。 +6.電子處理及運用經費128,164千元,較上 +年度減列欠稅移送執行無紙化作業及沙鹿 +稽徵所辦公大樓電腦主機建置、終端設備 +搬遷等經費9,250千元。" +2010,4017479000,140677000,營建工程,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, +2010,4017479800,1000000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,4017480100,1831467000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,685,333千元,較上年度減 +列約僱人員1人及工友1人之人事費1,122 +千元,增列員工薪俸晉級差額等1,258千 +元,計淨增136千元。 +2.基本行政工作維持費146,134千元,較上 +年度減列空調系統汰換及進駐新辦公大樓 +所需購置活動櫃等經費17,729千元。" +2010,4017480200,393129000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費21,493千元,較上年度減列 +納稅服務及教育宣導經費等100千元。 +2.直接稅案件審查及複核經費56,968千元, +較上年度減列所得稅案件審查及複核作業 +經費等318千元。 +3.稅款徵收及處理經費93,528千元,較上年 +度減列書表印製經費等5,466千元,增列 +承受行政執行處無法拍定之不動產相關應 +納稅費及委託便利超商代徵手續費等20,5 +07千元,計淨增15,041千元。 +4.間接稅稽徵經費83,778千元,較上年度增 +列辦理營業稅課稅資料跨機關整合機制及 +推動營業人使用電子發票等經費2,295千 +元。 +5.法務案件處理經費14,144千元,較上年度 +增列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金1, +854千元。 +6.電子處理及運用經費123,218千元,較上 +年度減列欠稅移送執行無紙化作業經費及 +電腦設備搬遷費等4,621千元,增列強化 +資訊安全防護及視訊系統服務費等2,969 +千元,計淨減1,652千元。" +2010,4017489000,0,營建工程,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.9.3.1, +2010,4017489800,4050000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,4017500100,1045756000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費968,600千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費77,156千元,較上年 +度減列發電機整修、水電費及辦公室租金 +等6,649千元,增列文具紙張及雜項設備 +等3,210千元,計淨減3,439千元。" +2010,4017500200,187096000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費14,675千元,與上年度同。 +2.直接稅案件審查及複核經費9,082千元, +較上年度增列國外旅費120千元。 +3.稅款徵收及處理經費42,046千元,較上年 +度減列委託金融機構經收國稅手續費及印 +製欠稅清冊等4,647千元,增列郵資、承 +受行政執行處無法拍定之不動產相關應納 +稅費及委託便利超商代徵手續費等12,595 +千元,計淨增7,948千元。 +4.間接稅稽徵經費30,821千元,較上年度減 +列證券及期貨交易稅代徵人獎金等726千 +元。 +5.法務案件處理經費5,374千元,較上年度 +增列檢舉違章漏���舉發人財務罰鍰獎金72 +0千元。 +6.電子處理及運用經費85,098千元,較上年 +度減列數據通訊網路租金及資訊軟體設備 +購置經費等7,470千元,增列電子化資料 +整合服務費及稅務語音系統維護費等7,14 +7千元,計淨減323千元。" +2010,4017509000,1372000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄市國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, +2010,4017509800,1539000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,4017550100,157543000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費143,672千元,較上年度核實 +減列人事費1,216千元。 +2.基本行政工作維持費13,871千元,較上年 +度減列購置蓋章機等經費1,008千元,增 +列汰換冷氣機及傳真機等經費1,900千元 +,計淨增892千元。" +2010,4017551000,58684000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,費款支付,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.庫款管制及支付經費30,145千元,較上年 +度減列郵寄支付通知單郵資等2,055千元 +,增列跨行通匯手續費等1,000千元,計 +淨減1,055千元。 +2.庫款支付資料處理經費28,539千元,較上 +年度減列更新高速備份軟硬體設備等經費 +11,047千元,增列電子支付系統用伺服器 +等經費12,395千元,計淨增1,348千元。" +2010,4017559000,0,交通及運輸設備,財政部主管,臺北區支付處,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, +2010,4017559800,340000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,第一預備金,財務支出,10.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,4017600100,438393000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,一般行政,財務支出,10.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費419,002千元,較上年度增列 +年終工作獎金及健保費等473千元。 +2.基本行政工作維持費19,391千元,較上年 +度減列小型冰水送風機排水管及空調保溫 +層工程經費等3,348千元,增列電梯保養 +經費等1,163千元,計淨減2,185千元。" +2010,4017601000,466262000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,財稅資訊業務,財務支出,10.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國稅核課系統及資料集中處理59,851千元 +,較上年度增列賦稅優質服務提昇計畫等 +經費14,962千元。其中賦稅優質服務提昇 +計畫總經費100,500千元,分年辦理,本 +年度編列第1年經費14,218千元。 +2.地方稅核課系統及資料集中處理53,905千 +元,較上年度減列賦稅(國稅)資訊系統整 +合再造更新計畫規劃經費等43,300千元, +增列地方稅資訊平台整合應用經費等29,5 +49千元,計淨減13,751千元。 +3.徵課管理系統286,369千元,較上年度減 +列欠稅移送執行無紙化作業經費等8,423 +千元,增列賦稅資訊系統整合再造更新整 +體實施計畫經費等277,606千元,計淨增2 +69,183千元。其中賦稅資訊系統整合再造 +更新整體實施計畫總經費3,196,997千元 +,係由該中心與五區國稅局分3年辦理, +其中該中心負擔計畫總經費2,293,273千 +元,本年度編列第1年經費276,606千元。 +4.電腦資源管理34,884千元,較上年度減列 +通訊費等41,160千元,增列推動電子發票 +之監督審驗服務經費等12,766千元,計淨 +減28,394千元。 +5.財稅資料管理24,197千元,較上年度減列 +汰換登錄設備等經費5,424千元。 +6.辦公室自動化及管理資訊7,056千元,較 +上年度減列辦公室自動化系統委外維護經 +費355千元。" +2010,4017609000,55000,交通及運輸設備,財政部主管,財稅資料中心,一般建築及設備,財務支出,10.12.3.1, +2010,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,第一預備金,財務支出,10.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,4017700100,37227000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,一般行政,財務支出,10.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費34,092千元,較上年度核實減 +列人事費539千元。 +2.基本行政工作維持費3,135千元,較上年 +度減列建築物結構安全檢查等經費228千 +元,增列伺服器主機及出納管理資訊系統 +等經費487千元,計淨增259千元。" +2010,4017700200,53740000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,財稅人員訓練,財務支出,10.13.2,"本年度預算數53,740千元,係辦理學員訓練 +所需經費,較上年度減列廁所整修工程等經 +費9,312千元,增列講座鐘點費及學員宿舍 +整修工程等經費7,256千元,計淨減2,056千 +元。" +2010,4017709800,450000,無細項,財���部主管,財稅人員訓練所,第一預備金,財務支出,10.13.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,5120010100,715527000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費573,995千元,較上年度核實 +減列人事費18千元。 +2.基本行政工作維持費118,773千元,較上 +年度增列擴大辦理政風業務研習、駐衛警 +服裝、總機與檔案點收業務人力及檔案庫 +房消毒等經費3,216千元。 +3.辦公房屋整修及購置事務機具經費22,759 +千元,較上年度增列辦公室整修及設備更 +新等經費12,209千元。" +2010,5120010200,10066165000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, +2010,5120010300,940376000,中等教育督導及師資培育,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, +2010,5120010400,10101078000,國民教育行政及督導,教育部主管,教育部,國民教育,教育支出,11.1.4.1, +2010,5120010500,1041527000,社會教育行政及督導,教育部主管,教育部,社會教育,教育支出,11.1.5.1, +2010,5120010600,1270492000,無細項,教育部主管,教育部,學校體育與衛生教育,教育支出,11.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學校體育衛生行政工作維持費3,269千元 +,與上年度同。 +2.加強學校體育活動及教學發展經費964,34 +2千元,較上年度減列辦理校際運動競賽 +與活動及改善體育專業學校教學環境計畫 +等經費77,578千元,增列建置重點運動項 +目區域性人才培育體系計畫、補助學校運 +動場地設施整建及充實體育器材等經費30 +9,543千元,計淨增231,965千元。 +3.促進學校學生健康計畫經費192,760千元 +,較上年度減列校園學生健康促進活動1 +千元,整建國民中小學營養午餐廚房及汰 +換設備等經費100,000千元,增列充實各 +縣市國民中小學營養師員額經費32,800千 +元,計淨減67,201千元。 +4.一人一運動及一校一團隊經費63,040千元 +,較上年度減列活絡校內外體育活動等經 +費15,300千元。 +5.學校特殊教育體育活動及教學發展經費28 +,454千元,與上年度同。 +6.新增推動學生健康體位計畫經費18,627千 +元。 +7.上年度國民中小學學生健康體位五年計畫 +預算業已編竣,所列18,627千元如數減列 +。" +2010,5120010700,781675000,學生事務與輔導,教育部主管,教育部,訓育與輔導,教育支出,11.1.7.1, +2010,5120010900,785821000,一般教育推展,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.8.1, +2010,5120018100,7308444000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.9.1, +2010,5120019800,466161000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2010,5320011100,1209907000,加強社會藝術與文化活動,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.11.1, +2010,5320018100,32715000,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.12.1, +2010,7620012100,15392725000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學校教職員及社教機構聘任人員退休及撫 +卹金9,855,700千元,較上年度增列50,44 +9千元。 +2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 +退休金優惠存款利息差額5,537,025千元 +,較上年度減列221,615千元。" +2010,6521710100,81160000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,092千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費80千元。 +2.基本行政工作維持費21,340千元,較上年 +度增列儀器設備保養及維護等經費415千 +元。 +3.資訊工作維持費2,728千元,較上年度增 +列購置資訊軟硬體設備經費5千元。" +2010,6521711000,64048000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,11.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物研究與實驗經費58,527千元,較上年 +度減列購置研究用儀器設備等經費11,716 +千元。 +2.中醫學研究經費1,024千元,與上年度同 +。 +3.中藥養護植栽經費2,020千元,較上年度 +減列設置告示牌及解說牌等經費500千元 +。 +4.專著及提要編印業務經費2,477千元,與 +上年度同。" +2010,6521719800,150000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,11.2.3,"仍照上年度預算數編列。         +         ��   " +2010,5121720100,95846000,無細項,教育部主管,國立編譯館,一般行政,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費74,350千元,較上年度核實減 +列人事費213千元。 +2.基本行政工作維持費17,408千元,較上年 +度減列水電費等1,710千元,增列房屋建 +築養護費及一般事務費等2,305千元,計 +淨增595千元。 +3.資訊應用及管理4,088千元,較上年度減 +列出版資源管理系統及學術名詞檢核系統 +等經費4,586千元,增列資訊設備維護費6 +71千元,計淨減3,915千元。" +2010,5121721000,50506000,學術著作編譯印行,教育部主管,國立編譯館,館務業務活動,教育支出,11.3.2.1, +2010,5121729800,679000,無細項,教育部主管,國立編譯館,第一預備金,教育支出,11.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,5321730100,202060000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費150,149千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費51,911千元,較上年 +度增列藝術暨視聽資料中心營運及圖書委 +託倉儲管理等經費4,479千元。" +2010,5321731000,41323000,圖書資訊徵集,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.4.2.1, +2010,5321739000,20911000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.4.3.1, +2010,5321739800,845000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,5121760100,53041000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,一般行政,教育支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費29,781千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費40 +5千元。 +2.基本行政工作維持費19,086千元,較上年 +度增列南海館舍建築物耐震結構補強及防 +水等經費14,043千元。 +3.資訊作業維持費4,174千元,較上年度增 +列購置資訊耗材及資訊軟硬體設備等經費 +115千元。" +2010,5121760200,41731000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,館務業務活動,教育支出,11.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教育資料蒐集與研究經費15,983千元,較 +上年度增列提升教育資源自動化服務品質 +計畫等經費1,617千元。 +2.教育政策之宣導與推廣經費9,478千元, +較上年度增列專案推廣活動等經費237千 +元。 +3.視聽教育經費16,270千元,較上年度減列 +教育頻道影片製作計畫等經費2,696千元 +。" +2010,5121769800,503000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,第一預備金,教育支出,11.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,5121770100,40713000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般行政,教育支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費27,164千元,較上年度核實減 +列人事費等405千元。 +2.基本行政工作維持費12,242千元,較上年 +度減列水電及機電設施養護費等200千元 +。 +3.資訊作業維持費1,307千元,較上年度減 +列購置電腦設備等經費249千元,增列南 +海學園電信數據專線租金等192千元,計 +淨減57千元。" +2010,5121771000,38654000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,館務業務活動,教育支出,11.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藝術教育研究與推展19,596千元,較上年 +度減列出版藝術教學輔助教材及藝術教育 +資訊網資源整合等經費6,076千元,增列 +教育部文藝創作獎活動計畫、獎助跨領域 +藝術教育創作與研究計畫、臺灣本土音樂 +教材徵選(出版)計畫等經費5,177千元, +計淨減899千元。 +2.藝術教育展覽及演出19,058千元,較上年 +度減列雙語翻譯及行政支援等經費565千 +元,增列視覺藝術、表演藝術教育、辦理 +全國學生創意偶戲比賽及藝術教育師資研 +習等經費1,059千元,計淨增494千元。" +2010,5121779000,0,營建工程,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般建築及設備,教育支出,11.6.3.1, +2010,5121779800,131000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,第一預備金,教育支出,11.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,5321780100,203557000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,一般行政,文化支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費158,616千元,較上年度核實 +減列移撥駐衛警1人之人事費596千元。 +2.基本行政工作維持費28,733千元,較上年 +度減列中山樓管理所保全業務委外經費1, +200千元,增列建築物粉刷養護及購置辦 +公事務設備等經費2,770千元,計淨增1,5 +70千��。 +3.機電設施保養經費8,298千元,較上年度 +減列噴水池燈光及音樂改善工程等經費4, +112千元。 +4.中山公園設施及景觀維護經費6,179千元 +,較上年度減列中山公園各項設施及機具 +養護經費174千元,增列購置園藝工具等 +經費41千元,計淨減133千元。 +5.館務資訊及諮詢服務經費1,731千元,較 +上年度減列購置電腦週邊耗材經費200千 +元,增列購置資訊軟硬體設備經費225千 +元,計淨增25千元。" +2010,5321781000,27908000,館務活動,教育部主管,國立國父紀念館,館務業務活動,文化支出,11.7.2.1, +2010,5321782000,15243000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,中山樓樓務管理,文化支出,11.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費6,466千元,較上年 +度增列印刷及環境佈置等經費62千元。 +2.機電設施維持經費3,141千元,較上年度 +增列購置辦公事務設備及物品等經費171 +千元。 +3.接待工作維持費100千元,較上年度減列 +致贈外賓紀念品經費50千元。 +4.大樓環境與警衛工作維持費5,536千元, +較上年度增列清潔維護及保全業務委外經 +費1,336千元。" +2010,5321789000,740000,交通及運輸設備,教育部主管,國立國父紀念館,一般建築及設備,文化支出,11.7.4.1, +2010,5321789800,900000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,第一預備金,文化支出,11.7.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,5321790100,158249000,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,一般行政,文化支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費118,354千元,較上年度核實 +減列人事費2,386千元。 +2.基本行政工作維持費37,435千元,較上年 +度減列購置機械設備等經費2,048千元, +增列機電與園藝維護等經費3,131千元, +計淨增1,083千元。 +3.資訊業務經費2,460千元,較上年度減列 +購置電腦設備等經費300千元。" +2010,5321790200,28638000,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,處務業務,文化支出,11.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文教服務經費19,818千元,較上年度減列 +購置書籍及門禁設備等經費400千元,增 +列委託研究與辦理終身學習課程及學術研 +討會等經費3,025千元,計淨增2,625千元 +。 +2.展覽活動經費8,820千元,較上年度減列 +辦理各項展覽活動等經費900千元,增列 +購置展場及典藏庫設備等經費897千元, +計淨減3千元。" +2010,5321799000,4102000,營建工程,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,一般建築及設備,文化支出,11.8.3.1, +2010,5321799800,750000,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,第一預備金,文化支出,11.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,5321840100,98398000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,11.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,222千元,較上年度增列職 +員2人之人事費及員工薪俸晉級差額等2,9 +47千元。 +2.基本行政工作維持費41,176千元,較上年 +度減列水電費和雜項設備費等709千元。" +2010,5321842000,288101000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,11.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.展示推廣教育活動業務經費9,776千元, +較上年度增列辦理卑南30年特展經費1,85 +9千元。 +2.資訊管理業務經費2,201千元,較上年度 +減列資訊硬體設備費43千元。 +3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 +費9,398千元,較上年度減列辦理考古遺 +址現場研究發掘與展示計畫等8,040千元 +。 +4.卑南文化公園園區管理業務經費17,522千 +元,較上年度減列水電費和設施及機械設 +備養護費等131千元。 +5.工務機電管理經費25,405千元,較上年度 +減列設施及機械設備養護費等1,357千元 +及增列停車場改善工程經費1,340千元, +計淨減17千元。 +6.公共服務活動之規劃及推動經費9,035千 +元,較上年度減列雜項設備費等17千元。 +7.卑南文化公園第二期計畫總經費711,105 +千元,分5年辦理,97至98年度已編列496 +,589千元,本年度續編第3年經費28,764 +千元,較上年度增列14,580千元。 +8.國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫 +總經費1,500,000千元,分5年辦理,97至 +98年度已編列48,815千元,本年度續編第 +3年經費186,000千元,較上年度增列157, +850千元。" +2010,5321849800,200000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,11.9.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,5321870100,147090000,無細項,教���部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,文化支出,11.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費134,681千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費9,984千元,較上年 +度增列南海學園保全業務委外及汰換空調 +設備等經費1,346千元。 +3.資訊作業維持費2,425千元,與上年度同 +。" +2010,5321870200,55414000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,文化支出,11.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.節目製作經費18,590千元,較上年度增列 +節目主持費與來賓酬金等3,982千元。 +2.機務維修管理經費9,438千元,較上年度 +減列電費等300千元。 +3.彰化分臺節目製作及機務管理經費4,859 +千元,較上年度增列數位資訊中心基本維 +持費300千元。 +4.高雄分臺節目製作及機務管理經費4,482 +千元,與上年度同。 +5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,605 +千元,較上年度增列房舍修繕等經費50千 +元。 +6.臺東分臺節目製作及機務管理經費2,468 +千元,較上年度增列房舍修繕等經費100 +千元。 +7.節目推廣調查研究經費2,972千元,較上 +年度減列廣播教育行銷推廣等經費161千 +元。 +8.舉辦全國學生音樂比賽經費10,000千元, +較上年度增列委託地方政府辦理決賽等經 +費400千元。" +2010,5321879000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,文化支出,11.10.3.1, +2010,5321879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,文化支出,11.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,3423010100,636799000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費435,919千元,較上年度核實 +減列人事費26,500千元。 +2.基本行政工作維持費128,975千元,較上 +年度增列所屬機關廳舍整修、規劃等經費 +41,999千元。 +3.研討(考)暨進修業務經費12,333千元, +較上年度增列業務宣導等經費1,382千元 +。 +4.各項法規問題研究經費1,113千元,與上 +年度同。 +5.資訊管理業務經費58,459千元,與上年度 +同。" +2010,3423011400,1784256000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法律事務業務經費18,318千元,與上 +年度同。 +2.辦理檢察行政業務經費70,398千元,較上 +年度增列辦理兩岸共同打擊犯罪及司法互 +助等經費11,126千元。 +3.辦理矯正行政業務經費192,846千元,較 +上年度減列矯正機關收容人疾病醫療及性 +侵害加害人刑後強制治療等經費43,523千 +元。 +4.辦理司法保護業務經費335,545千元,較 +上年度增列辦理社會勞動處遇、戒毒成功 +計畫及犯罪被害人保護業務等經費237,52 +7千元。 +5.辦理政風工作業務經費40,873千元,較上 +年度增列倡廉宣導等經費5,000千元。 +6.辦理收容人給養業務經費1,126,276千元 +,係各監獄與戒治所收容人、少年輔育院 +與少年矯正學校學生收容人及各技能訓練 +所受感訓處分人之給養經費,較上年度增 +列210,604千元。" +2010,3423014100,6809714000,無細項,法務部主管,法務部,矯正業務,司法支出,12.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,692,738千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等27 +,700千元。 +2.基本行政工作維持費563,609千元,較上 +年度減列機電、消防及戒護安全設施維護 +等經費32,803千元。 +3.辦理矯正、醫療及訓練業務經費553,367 +千元,較上年度減列替代役役男勤務及管 +理、戒護安全設備等經費28,693千元,增 +列中區醫療專區等經費32,022千元,計淨 +增3,329千元。" +2010,3423018700,51819000,無細項,法務部主管,法務部,改善監所計畫,司法支出,12.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國定古蹟-嘉義舊監獄修復工程中程計畫 +,總經費228,975千元,分5年辦理,96至 +98年度已編列47,000千元,本年度續編第 +4年經費50,000千元,較上年度增列25,00 +0千元。 +2.臺灣臺中女子監獄擴建房舍計畫,總經費 +600,162千元,分5年辦理,97至98年度已 +編列14,000千元,本年度續編第3年經費1 +,819千元,較上年度減列2,181千元。 +3.上年度臺灣新店戒治所整建修繕工程預算 +業已編竣,所列14,725千元如數減列。" +2010,3423019000,9150000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.5.1, +2010,3423019800,82507000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,5223015000,5810000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增偵查筆錄記錄速度與正確性效能改善 +之研究經費710千元。 +2.新增遠距視訊醫療合作計畫經費5,100千 +元。 +3.上年度辦理受保護管束人行蹤監控系統研 +發計畫預算業已編竣,所列5,609千元如 +數減列。" +2010,6223012100,481175000,無細項,法務部主管,法務部,犯罪被害補償金,社會救助支出,12.1.8,"本年度預算數481,175千元,係依犯罪被害 +人保護法規定編列犯罪被害補償金,較上年 +度增列481,155千元。" +2010,7623012000,40000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.9,"本年度預算數40,000千元,係依司法官退休 +退養金給與辦法規定編列司法官退休及退養 +所需給付經費,與上年度同。" +2010,8923013000,43573000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.10,"本年度預算數43,573千元,係依國家賠償法 +規定編列辦理國家賠償經費,與上年度同。" +2010,3423100100,60725000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費44,640千元,較上年度核實減 +列人事費1,489千元。 +2.基本行政工作維持費16,085千元,較上年 +度減列設施及機械設備養護等經費699千 +元。" +2010,3423101000,254203000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.司法官訓練業務經費238,082千元,較上 +年度增列司法官學員人事費及膳食費等18 +,341千元。 +2.司法工作人員訓練業務經費16,121千元, +較上年度減列檢察事務官學員人事費及購 +置辦公設備等經費5,955千元。" +2010,3423109800,898000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,第一預備金,司法支出,12.2.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423120100,50002000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費38,987千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等4,137 +千元。 +2.基本行政工作維持費11,015千元,較上年 +度增列行政事務等經費1,494千元。" +2010,3423121000,26600000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,矯正訓練,司法支出,12.3.2,"本年度預算數26,600千元,係辦理矯正訓練 +業務經費,較上年度減列學員講義、試卷印 +製等經費1,393千元。" +2010,3423129800,503000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,第一預備金,司法支出,12.3.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423150100,68761000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費49,959千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等3,296 +千元。 +2.基本行政工作維持費18,802千元,較上年 +度減列辦公廳舍整修等經費6,262千元。" +2010,3423151000,47691000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法醫訓練研究經費7,445千元,較上年度 +增列購置檢驗儀器等經費2,227千元。 +2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 +32,873千元,較上年度增列委託辦理病理 +切片等經費493千元。 +3.毒物化學鑑定經費4,703千元,較上年度 +增列委託辦理毒物檢驗等經費285千元。 +4.血清證物鑑定經費2,623千元,較上年度 +增列辦理無名屍DNA建檔及家屬認領比對 +等經費671千元。 +5.北區解剖室維持經費47千元,較上年度減 +列鑑定設備養護經費3千元。" +2010,3423159000,0,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, +2010,3423159800,366000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.4.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,5223151100,43057000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法醫病理鑑識研究計畫經費27,095千 +元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 +費6,284千元。 +2.辦理毒物化學鑑識研究計畫經費11,296千 +元,較上年度減列購置液相層析質譜儀等 +經費584千元。 +3.辦理血清證物鑑識研究計畫經費4,666千 +元,較上年度減列實驗秏材等經費134千 +元。" +2010,3423180100,118175000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費93,227千元,較上年度核實減 +列人事費2,000千元。 +2.基本行政工作維持費24,948千元,較上年 +度增列辦公廳舍租金及行政事務等經費4, +352千元。" +2010,3423181000,23906000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數23,906千元,係辦理及督導執 +行業務經費,較上年度增列廳舍設施維修及 +執行案件處理等經費8,259千元。" +2010,3423184000,1160604000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費750,480千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等12,0 +00千元。 +2.基本行政工作維持費195,455千元,較上 +年度減列行政事務費等3,703千元。 +3.辦理執行業務經費214,669千元,較上年 +度增列執行業務委外人力及檔案室整修等 +經費50,047千元。" +2010,3423188500,87607000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政執行署及士林行政執行處辦公廳舍自 +有化中程計畫,總經費611,138千元,分 +年辦理,以前年度已編列58,500千元,本 +年度續編84,956千元,較上年度增列84,9 +56千元。 +2.行政執行署高雄行政執行處辦公廳舍自有 +化中程計畫,總經費354,628千元,分4年 +辦理,98年度已編列2,000千元,本年度 +續編第2年經費2,651千元,較上年度增列 +651千元。" +2010,3423189000,0,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.5.1, +2010,3423189800,11344000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,3423200100,163938000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費149,300千元,較上年度增列 +駕駛1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等12,611千元。 +2.基本行政工作維持費14,568千元,較上年 +度減列辦公房舍租金等3,433千元。 +3.非常上訴理由及判決要旨編印經費70千元 +,與上年度同。" +2010,3423201000,28832000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費1,28 +8千元,較上年度減列通訊及購置辦公設 +備等經費1,976千元。 +2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費8,135 +千元,較上年度增列購置辦公設備等經費 +782千元。 +3.辦理選舉查察業務經費13,409千元,較上 +年度減列辦理縣、市長選舉查察賄選業務 +等經費1,091千元。 +4.特別偵查組案件偵辦經費6,000千元,與 +上年度同。" +2010,3423209000,2358000,交通及運輸設備,法務部主管,最高法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.6.3.1, +2010,3423209800,548000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.6.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423300100,576351000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費512,515千元,較上年度核實 +減列人事費4,662千元。 +2.基本行政工作維持費25,178千元,較上年 +度減列購置法警制服及整修消防安全設施 +等經費6,104千元。 +3.檢舉與查緝毒品獎金38,658千元,較上年 +度增列檢舉與查緝毒品獎勵金等經費4,03 +8千元。" +2010,3423301000,181677000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費156, +321千元,較上年度增列汰換檢察機關設 +備等經費6,880千元。 +2.辦理重大刑案鑑定及涉外刑事案件等業務 +經費25,278千元,與上年度同。 +3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 +元,與上年度同。" +2010,3423304100,2068733000,羈押管理,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,羈押收容業務,司法支出,12.7.3.1, +2010,3423309000,2045000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.7.4.1, +2010,3423309800,24669000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,第一預備金,司法支出,12.7.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423310100,150285000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院���中分院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費144,579千元,較上年度核實 +減列人事費150千元。 +2.基本行政工作維持費5,706千元,較上年 +度減列行政事務等經費2千元。" +2010,3423311000,4746000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數4,746千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列國內 +旅費等115千元。" +2010,3423319800,590000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423320100,125435000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費119,327千元,較上年度核實 +減列人事費3,419千元。 +2.基本行政工作維持費6,108千元,較上年 +度減列車輛油料等經費334千元。" +2010,3423321000,3154000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數3,154千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列防制 +貪污與經濟犯罪等經費221千元。" +2010,3423329000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, +2010,3423329800,374000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.9.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423330100,143531000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費135,080千元,較上年度核實 +減列人事費2,591千元。 +2.基本行政工作維持費8,451千元,較上年 +度減列水電等經費260千元。" +2010,3423331000,3403000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數3,403千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列防制 +貪污與經濟犯罪等經費26千元。" +2010,3423339000,865000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.10.3.1, +2010,3423339800,424000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423340100,55904000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費51,934千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等2,839 +千元。 +2.基本行政工作維持費3,970千元,較上年 +度減列房屋建築養護等經費58千元。" +2010,3423341000,1952000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數1,952千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 +辦公設備等經費6千元。" +2010,3423349000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.11.3.1, +2010,3423349800,159000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.11.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423350100,14549000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費12,389千元,較上年度核實減 +列人事費3,953千元。 +2.基本行政工作維持費2,160千元,與上年 +度同。" +2010,3423351000,1035000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數1,035千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,與上年度同。" +2010,3423359800,80000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,第一預備金,司法支出,12.12.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,3423410100,812317000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費736,985千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等8,00 +0千元。 +2.基本行政工作維持費75,332千元,較上年 +度減列辦公房舍租金等經費4,398千元。" +2010,3423411000,33190000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費28,9 +55千元,較上年度增列整修廳舍及汰換設 +備等經費1,339千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,23 +5千元,與上年度同。" +2010,3423419000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.13.3.1, +2010,3423419800,2387000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.13.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423420100,339717000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費312,202千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等14,5 +00千元。 +2.基本行政工作維持費27,515千元,較上年 +度減列辦公文具耗材及環境清潔等經費91 +7千元。" +2010,3423421000,22414000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費20,0 +60千元,較上年度增列防貪、肅貪及查察 +賄選等經費700千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,35 +4千元,與上年度同。" +2010,3423428500,9124000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.14.3,"臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍中程 +計畫,總經費698,245千元,分5年辦理,98 +年度已編列6,000千元,本年度續編第2年經 +費9,124千元,較上年度增列3,124千元。" +2010,3423429000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.4.1, +2010,3423429800,1001000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423430100,575177000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費533,897千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等18,0 +50千元。 +2.基本行政工作維持費41,280千元,較上年 +度增列辦公廳舍與機電設施養護及行政事 +務等經費459千元。" +2010,3423431000,29668000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費25,7 +35千元,較上年度減列相驗解剖及檢驗鑑 +定等經費472千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,93 +3千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 +費1,609千元。" +2010,3423439000,55000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.3.1, +2010,3423439800,1701000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423470100,468901000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費436,000千元,較上年度核實 +減列人事費6,257千元。 +2.基本行政工作維持費32,901千元,較上年 +度減列辦公房舍租金等經費810千元。" +2010,3423471000,25516000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費18,7 +53千元,較上年度減列相驗解剖及檢驗鑑 +定等經費783千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,76 +3千元,較上年度減列觀護事務等經費29 +千元。" +2010,3423478500,0,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.16.3,"臺灣桃園地方法院檢察署遷建計畫,總經費 +1,403,510千元,分年辦理,97至98年度已 +編列75,928千元,本年度暫緩編列,上年度 +所列50,928千元如數減列。" +2010,3423479000,3310000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.4.1, +2010,3423479800,2695000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423480100,234186000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費208,477千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等4,03 +9千元。 +2.基本行政工作維持費25,709千元,較上年 +度減列設施及機械設備養護等經費45千元 +。" +2010,3423481000,11455000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,68 +1千元,較上年度減列購置辦公設備等經 +費299千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,77 +4千元,與上年度同。" +2010,3423489000,700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.3.1, +2010,3423489800,692000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423490100,156139000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費146,013千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等1,47 +8千元。 +2.基本行政工作維持費10,126千元,較上年 +度增列行政事務等經費680千元。" +2010,3423491000,23747000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費21,8 +87千元,較上年度增列購置土地等經費9, +454千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,86 +0千元,與上年度同。" +2010,3423499000,3610000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.18.3.1, +2010,3423499800,480000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423500100,624938000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費594,815千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等15,4 +20千元。 +2.基本行政工作維持費30,123千元,較上年 +度減列房屋建築養護等經費2,346千元。" +2010,3423501000,37080000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費31,5 +16千元,較上年度減列購置辦公設備等經 +費406千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,56 +4千元,與上年度同。" +2010,3423509000,750000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.19.3.1, +2010,3423509800,1840000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423510100,153801000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費144,594千元,較上年度核實 +減列人事費200千元。 +2.基本行政工作維持費9,207千元,較上年 +度減列行政事務等經費239千元。" +2010,3423511000,12694000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費10,1 +73千元,較上年度增列防制貪污與經濟犯 +罪等經費171千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,52 +1千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 +費133千元。" +2010,3423519000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.3.1, +2010,3423519800,471000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423520100,273629000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費261,566千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等4,92 +8千元。 +2.基本行政工作維持費12,063千元,較上年 +度減列車輛油料等經費212千元。" +2010,3423521000,21339000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費16,1 +55千元,較上年度減列購置辦公設備等經 +費59千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,18 +4千元,與上年度同。" +2010,3423529000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, +2010,3423529800,839000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423530100,167423000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費159,768千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等1,70 +0千元。 +2.基本行政工作維持費7,655千元,較上年 +度減列房屋建築養護等經費2,401千元。" +2010,3423531000,13417000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費10,1 +37千元,較上年度減列相驗解剖及檢驗鑑 +定等經費121千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,28 +0千元,與上年度同。" +2010,3423539000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.22.3.1, +2010,3423539800,515000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423540100,220029000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費204,230千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等499 +千元。 +2.基本行政工作維持費15,799千元,較上年 +度減列設施及機械設備養護等經費1,920 +千元。" +2010,3423541000,15309000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費11,7 +03千元,較上年度增列整修廳舍及汰換設 +備等經費1,419千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,60 +6千元,與上年度同。" +2010,3423548500,7542000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.23.3,"臺灣嘉義地方法院檢察署擴(遷)建辦公廳舍 +計畫,總經費463,541千元,分年辦理,以 +前年度已編列455,999千元,本年度續編最 +後1年經費7,542千元。" +2010,3423549000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.4.1, +2010,3423549800,670000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423560100,418641000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費394,066千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等3,60 +0千元。 +2.基本行政工作維持費24,575千元,較上年 +度減列資訊服務耗材等經費2,084千元。" +2010,3423561000,32798000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費25,2 +43千元,較上年度增列防制貪污與經濟犯 +罪等經費917千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費7,55 +5千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 +費500千元。" +2010,3423569000,1330000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.24.3.1, +2010,3423569800,1284000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423580100,712809000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費672,652千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等10,2 +50千元。 +2.基本行政工作維持費40,157千元,較上年 +度減列辦公房舍租金及機電設施養護等經 +費1,654千元。" +2010,3423581000,48403000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費37,8 +82千元,較上年度減列辦公文具耗材及第 +二辦公室翻修等經費35,015千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費10,5 +21千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 +費1,192千元。" +2010,3423588500,169199000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.25.3,"臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍新建計畫 +,總經費1,897,270千元,分年辦理,以前 +年度已編列523,812千元,本年度續編169,1 +99千元,較上年度增列133,635千元。" +2010,3423589000,960000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.4.1, +2010,3423589800,2192000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423590100,205570000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費194,754千元,較上年度核實 +減列人事費940千元。 +2.基本行政工作維持費10,816千元,較上年 +度增列辦公房舍租金等經費951千元。" +2010,3423591000,16752000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費13,0 +44千元,較上年度減列興建第二辦公廳舍 +先期規劃費等5,286千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,70 +8千元,與上年度同。" +2010,3423599000,1055000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.3.1, +2010,3423599800,633000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423600100,115668000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費103,303千元,較上年度核實 +減列人事費5,041千元。 +2.基本行政工作維持費12,365千元,較上年 +度增列行政事務等經費311千元。" +2010,3423601000,9016000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,19 +5千元,較上年度減列相驗解剖及檢驗鑑 +定等經費662千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,82 +1千元,與上年度同。" +2010,3423609000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, +2010,3423609800,872000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423610100,136613000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費126,661千元,較上年度核實 +減列人事費2,953千元。 +2.基本行政工作維持費9,952千元,較上年 +度增列行政事務等經費99千元。" +2010,3423611000,10487000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,59 +2千元,較上年度減列購置辦公設備等經 +費1,440千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,89 +5千元,與上年度同。" +2010,3423619000,700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.28.3.1, +2010,3423619800,811000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423620100,132866000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費121,900千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等410 +千元。 +2.基本行政工作維持費10,966千元,較上年 +度增列設施及機械設備養護費等149千元 +。" +2010,3423621000,10194000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,67 +4千元,較上年度減列相驗解剖及檢驗鑑 +定等經費739千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,52 +0千元,與上年度同。" +2010,3423629800,995000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423630100,164031000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ +1.人員維持費150,158千元,較上年度核實 +減列人事費3,743千元。 +2.基本行政工作維持費13,873千元,較上年 +度增列行政業務委外等經費346千元。" +2010,3423631000,12116000,��細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費9,38 +8千元,較上年度減列通訊等經費747千元 +。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,72 +8千元,與上年度同。" +2010,3423639000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.30.3.1, +2010,3423639800,1253000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423640100,69245000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費61,748千元,較上年度核實減 +列人事費1,391千元。 +2.基本行政工作維持費7,497千元,較上年 +度減列車輛油料等經費221千元。" +2010,3423641000,4790000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費3,77 +6千元,較上年度減列購置辦公設備等經 +費254千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,01 +4千元,與上年度同。" +2010,3423648500,3027000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.31.3,"臺灣澎湖地方法院檢察署擴(遷)建辦公廳舍 +計畫,總經費281,185千元,分年辦理,以 +前年度已編列278,158千元,本年度續編最 +後1年經費3,027千元,較上年度減列16,696 +千元。" +2010,3423649000,55000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.31.4.1, +2010,3423649800,215000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423900100,16991000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,313千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等236千 +元。 +2.基本行政工作維持費1,678千元,較上年 +度減列車輛油料等經費85千元。" +2010,3423901000,1338000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數1,338千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 +辦公設備等經費140千元。" +2010,3423909000,5950000,營建工程,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.32.3.1, +2010,3423909800,52000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423910100,40722000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費37,216千元,較上年度核實減 +列人事費1,295千元。 +2.基本行政工作維持費3,506千元,較上年 +度增列宿舍拆除等經費101千元。" +2010,3423911000,2176000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費1,76 +7千元,較上年度減列購置辦公設備等經 +費589千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費409 +千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經費 +30千元。" +2010,3423919000,2610000,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.33.3.1, +2010,3423919800,237000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3423920100,12518000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費11,000千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費1,518千元,較上年 +度減列整修偵查庭等經費325千元。" +2010,3423921000,2888000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費2,66 +6千元,較上年度增列整修廳舍及汰換設 +備等經費1,651千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費222 +千元,與上年度同。" +2010,3423929800,100000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支��,12.34.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,3423950100,4793488000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,507,738千元,較上年度減 +列駐衛警1人、駕駛3人之人事費2,697千 +元,增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲 +金等19,697千元,計淨增17,000千元。 +2.基本行政工作維持費137,670千元,較上 +年度減列水電及車輛油料等經費1,774千 +元。 +3.一般行政業務經費75,473千元,較上年度 +減列購置空調主機等經費8,031千元。 +4.資訊作業經費31,190千元,較上年度減列 +購置資訊設備及耗材等經費1,000千元。 +5.人員訓練經費40,180千元,較上年度減列 +水電及通訊等經費320千元。 +6.出國參加會議及訓練經費1,237千元,較 +上年度減列國外旅費118千元。" +2010,3423951000,96888000,調查工作,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.35.2.1, +2010,3423952000,90708000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.35.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技鑑識工作經費20,091千元,較上年度 +減列儀器養護等經費339千元。 +2.電訊工作經費4,201千元,較上年度增列 +通訊耗材等經費280千元。 +3.通訊監察工作經費66,416千元,較上年度 +減列監察專線租金等經費1,280千元。" +2010,3423959000,0,土地購置,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.35.4.1, +2010,3423959800,13244000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.35.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,5223953000,39704000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.35.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.數位證據保全與鑑識分析提昇延續計畫經 +費7,251千元,較上年度增列委託辦理國 +人聲紋特性及比對方式研究等經費276千 +元。 +2.新增科技鑑識與犯罪查緝量能提昇計畫經 +費32,453千元。 +3.上年度偵查蒐證量能提昇計畫預算業已編 +竣,所列35,150千元如數減列。" +2010,5226011300,968929000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.優化商業推動計畫經費105,549千元,較 +上年度減列優化商業創新與網路發展、體 +驗經濟跨業網路推動及商業優化人才培育 +等經費12,940千元。 +2.物流與供應鏈管理發展計畫經費124,054 +千元,較上年度減列物流基磐整合與效率 +化推動等經費14,455千元。 +3.新網路商務發展計畫經費93,703千元,較 +上年度增列新世代網路創新服務發展計畫 +等經費5,255千元。 +4.流通業創新服務推動暨人才引流計畫經費 +34,304千元,較上年度減列職能人力發展 +等經費12,217千元。 +5.台灣美食之科技化服務及創新計畫32,447 +千元,較上年度減列台灣美食科技化服務 +及創新整體機制暨輔導計畫等經費5,464 +千元。 +6.流通服務業智慧商店實驗推動計畫27,058 +千元,較上年度減列流通業科技創新應用 +服務與營業模式相關人才培訓課程等經費 +2,122千元。 +7.商業發展科技研究能量建置及輔導計畫40 +7,625千元,較上年度增列補助業者投入 +新服務商品等研發及創新經費73,563千元 +。 +8.無線射頻辨識(RFID)系統整合及應用推動 +計畫經費144,189千元,較上年度減列RFI +D加值應用旗艦示範及加工食品流通履歷 +追蹤等計畫經費15,811千元。" +2010,5226014000,1326511000,科技管理專案計畫,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2.1, +2010,5226014200,9890000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數9,890千元,係辦理延攬海外 +科技人才專案所需經費,較上年度減列一般 +事務費等1,495千元。" +2010,5226014400,6156000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石永續發展,科學支出,13.1.4,"本年度預算數6,156千元,係辦理礦場國土 +保育防災計畫所需經費,較上年度增列一般 +事務費等259千元。" +2010,5726012000,49117000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.礦業行政及輔導經費24,460千元,較上年 +度減列情境管理分析台灣礦業及土石之資 +源政策、推動東部玉里地區蛇紋石產業策 +略研究等經費6,503千元。 +2.礦場保安管理與礦害預防經費9,393千元 +,較上年度減列礦場保安資料建置等經費 +1,741千元。 +3.土石管理與遏止盜濫採經費13,469千元, +較上年度減列遏止盜濫採砂石航照��測、 +土石採取專區規劃等經費15,755千元。 +4.礦業及土石資源資料庫系統計畫總經費12 +,765千元,分7年辦理,98年度已編列1,9 +65千元,本年度續編第2年經費1,795千元 +,較上年度減列委辦費等170千元。" +2010,5926010100,1684837000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,286,297千元,較上年度減 +列職員1人、聘用6人、技工1人及駕駛1人 +之人事費等15,386千元,增列工友1人之 +人事費557千元,計淨減14,829千元。 +2.基本行政工作維持費178,745千元,較上 +年度減列水電費等906千元。 +3.資訊管理經費86,957千元,較上年度減列 +一般事務費等312千元。 +4.經濟統計調查經費32,570千元,較上年度 +減列辦理各項經濟統計調查等經費3,716 +千元。 +5.研究發展規劃管理經費9,777千元,較上 +年度減列印製國內外經濟情勢分析月刊等 +經費1,978千元。 +6.專業人員研究訓練經費43,209千元,較上 +年度增列委託辦理國際經濟事務研究班訓 +練課程規劃等經費4,598千元。 +7.經貿談判經費47,282千元,較上年度減列 +一般事務費等2,977千元。" +2010,5926011000,7562000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.事業發展企劃經費4,090千元,較上年度 +減列辦理研討會等經費454千元。 +2.重機事業管理經費1,594千元,較上年度 +減列赴事業實地查證等經費177千元。 +3.化工事業管理經費1,054千元,較上年度 +減列赴事業實地查證等經費117千元。 +4.公股管理經費824千元,較上年度減列民 +營化員工權益法律諮詢費92千元。" +2010,5926011100,12192000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.僑外資、陸資來台投資之審核與管理經費 +3,930千元,較上年度減列對外人投資風 +險評估等經費1,525千元。 +2.對大陸地區投資、技術合作之審核及管理 +經費1,546千元,較上年度減列通訊費等9 +5千元。 +3.國外投資與大陸商務、經貿、科技人士來 +台活動之審核及管理經費875千元,較上 +年度減列一般事務費等49千元。 +4.投資案件電腦處理作業經費5,841千元, +較上年度減列資訊服務費等1,300千元。" +2010,5926011200,488258000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.促進物流產業發展計畫總經費147,388千 +元,分4年辦理,97至98年度已編列30,03 +0千元,本年度續編第3年經費10,635千元 +,較上年度減列物流倉儲用地及倉儲設施 +防火標章認證輔導等經費1,365千元。 +2.創新台灣品牌商圈計畫總經費1,012,440 +千元,分4年辦理,97至98年度已編列183 +,440千元,本年度續編第3年經費76,483 +千元,較上年度減列價值行銷廣宣等經費 +13,517千元。 +3.改進傳統市集經營管理計畫總經費486,00 +0千元,分4年辦理,96至98年度已編列81 +,412千元,本年度編列最後1年經費20,12 +3千元,較上年度減列傳統市集廣宣及教 +育訓練工作等經費2,877千元。 +4.提升商業服務品質計畫總經費516,600千 +元,分4年辦理,97至98年度已編列136,1 +79千元,本年度續編第3年經費56,670千 +元,較上年度減列商業人才培育及商業行 +銷輔導等經費9,400千元。 +5.商業服務設計暨廣告服務業發展計畫總經 +費753,350千元,分4年辦理,97至98年度 +已編列57,057千元,本年度續編第3年經 +費23,749千元,較上年度減列人才培訓工 +作等經費4,251千元。 +6.商工行政服務e網通資訊系統軟體維護計 +畫41,185千元,較上年度減列辦理商工行 +政資訊相關活動等經費5,805千元。 +7.企業e幫手計畫總經費778,500千元,分4 +年辦理,97至98年度已編列214,818千元 +,本年度續編第3年經費102,467千元,較 +上年度減列商工電子公文交換及訊息系統 +設備擴充規模等經費24,333千元。 +8.健全營運主體維護商業秩序經費156,946 +千元,較上年度增列委託地方政府辦理公 +司登記業務等經費29,310千元。" +2010,5926011500,44415000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.工商企業輔導與管理經費38,053千元,較 +上年度減列公司登記文書處理費等9,159 +千元。 +2.技術行業行政與管理經費6,362千元,較 +上年度減列技術行業登���文書處理費等59 +0千元。" +2010,5926011600,25341000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.進口救濟與不公平貿易調查經費6,876千 +元,較上年度減列產業損害預警模型計畫 +等經費1,124千元。 +2.國際事務協調合作與行政救濟經費1,037 +千元,較上年度減列短程車資124千元。 +3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費2,638 +千元,較上年度減列替代役相關經費等1, +145千元。 +4.貿易救濟防火牆經費8,000千元,與上年 +度同。 +5.建構貿易救濟安全網經費6,790千元,較 +上年度減列建置受進口威脅產業專屬社群 +網站等經費1,210千元。" +2010,5926011700,292315000,無細項,經濟部主管,經濟部,配合中興新村高等研究園區推動計畫,其他經濟服務支出,13.1.12,"新增辦理中興新村高等研究園區計畫所需經 +費如列數。" +2010,5926012400,33121000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.13.1, +2010,5926018000,244620000,台灣自來水股份有限公司,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.14.1, +2010,5926018100,1945467000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.15.1, +2010,5926019000,188516000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.16.1, +2010,5926019800,41019000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.17,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2010,6326016200,8802000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難濟助金,福利服務支出,13.1.18,"本年度預算數8,802千元,係台灣鋁業、台 +灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 +早期退休人員生活困難之年節濟助金,與上 +年度同。" +2010,7626016000,9202000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.19,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.台灣鋁業公司退休人員月退休金1,092千 +元,與上年度同。 +2.鹽務人員退休撫卹經費8,110千元,與上 +年度同。" +2010,5226102200,6094311000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.發展新興與重點產業經費2,601,232千元 +,較上年度減列辦理平面顯示器設備及材 +料自製率躍升計畫、生醫產業計畫等經費 +448,454千元,增列辦理推動半導體製程 +設備暨零組件躍升計畫、奈米技術產業化 +推動計畫等經費99,119千元,計淨減349, +335千元。 +2.協助產業升級與轉型經費2,713,784千元 +,較上年度減列辦理材料與化工產業發展 +計畫、機械產業發展推動計畫等經費282, +189千元,增列辦理區域產業高值化推動 +計畫、食品產業體系整合與加值推動計畫 +等經費188,381千元,計淨減93,808千元 +。 +3.塑造產業永續環境經費476,667千元,較 +上年度減列辦理產業永續發展計畫等經費 +52,801千元,增列辦理地方型群聚產業振 +興計畫等經費10,855千元,計淨減41,946 +千元。 +4.強化產業人力資源經費302,628千元,較 +上年度減列辦理鼓勵國外企業在台設立全 +球訓練中心計畫、創新產學研發菁英培育 +計畫等經費95,911千元。" +2010,5726100100,346022000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費300,377千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費23,931千元,較上年 +度減列一般事務費及雜項設備費等1,450 +千元。 +3.資訊管理經費21,714千元,較上年度減列 +資訊軟硬體設備費1,152千元。" +2010,5726102000,261447000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業政策企劃經費5,782千元,較上年度 +減列物品及補助設立台灣工業史蹟館計畫 +4,637千元。 +2.產業行政與管理經費45,115千元,較上年 +度減列42,669千元,包括: +(1)委託直轄市及縣市政府代辦工廠設立 +登記與辦理永續產業發展管理相關業務 +等經費28,747千元,較上年度減列3,03 +7千元。 +(2)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 +總經費839,156千元,分15年辦理,90 +至98年度已編列213,224千元,本年度 +續編第10年經費16,368千元,較上年度 +減列33,632千元。 +(3)上年度辦理協助未登記業者聚集地區 +土地使用變更計畫預算業已編竣,所列 +6,000千元如數減列。 +3.電動機車產業發展推動計畫總經費1,635, +600千元,分4年辦理,本年度續編第2年 +經費40,550千元,較上年度減列109,450 +千元。 +4.新增裝修松山菸廠暨台灣創意設計中心進 +駐計畫170,000千元。 +5.上年度北中南老舊工業區之更新與開發, +本年度納入振興經濟擴大公共建設特別預 +算編列,所列812,896千元如數減列。" +2010,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2010,5826101000,0,無細項,經濟部主管,工業局,M台灣計畫-行動台灣應用推動,交通支出,13.2.5,"上年度M台灣計畫-行動台灣應用推動計畫 +預算業已編竣,所列750,000千元如數減列 +。" +2010,5926200100,532428000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費450,000千元,較上年度減列 +員工薪俸等15,745千元。 +2.基本行政工作維持費55,295千元,較上年 +度減列一般事務費等776千元。 +3.國貿行政人員訓練經費1,335千元,與上 +年度同。 +4.資訊管理業務經費25,798千元,較上年度 +減列資訊服務費等8,635千元。" +2010,5926201000,712833000,輸出入貿易,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2.1, +2010,5926209800,3527000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,5226310400,357131000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持國家度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家度量衡標準實驗室計畫234,013千元 +,較上年度減列委託辦理二維影像標準系 +統研究等經費28,982千元。 +2.奈米技術計量標準計畫41,672千元,較上 +年度減列委託辦理奈米粒子環境懸浮量測 +技術及晶圓級薄膜機械性質量測技術研究 +等經費22,328千元。 +3.影像顯示產業標準與檢測規範推展計畫44 +,698千元,較上年度減列委託辦理二維亮 +度色度計調校技術研究等經費3,296千元 +。 +4.低頻無線時頻傳播系統建置計畫17,461千 +元,較上年度減列低頻無線時頻傳播系統 +展示平台測試等經費2,539千元。 +5.優質生活產業檢測標準與驗證技術計畫19 +,287千元,較上年度減列委託辦理軟性電 +子檢測技術與量測標準等經費23,617千元 +。" +2010,5226310500,212718000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家標準發展策略及調和規劃計畫12,664 +千元,較上年度減列委託辦理無線射頻識 +別領域標準調和等經費4,702千元。 +2.網路通訊國際標準分析及參與制定計畫36 +,000千元,較上年度增列參與國際標準制 +定及輔導業者積極參與國際標準組織等經 +費6,840千元。 +3.產業技術標準活絡暨參與國際標準制定計 +畫19,157千元,較上年度增列委託辦理中 +華民國IECQ制度國家管理機構運作等經費 +4,416千元。 +4.能源科技產品標準及檢測驗證計畫105,60 +6千元,較上年度減列建置低壓儲氫測試 +系統設備及委託商品履歷制度等經費16,8 +94千元。 +5.新增健康照護產業標準檢測與驗證平台計 +畫21,291千元。 +6.新增推動兩岸標準檢測認驗證合作計畫18 +,000千元。" +2010,5926310100,1339518000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,159,188千元,較上年度減 +列獎金等200千元。 +2.基本行政工作維持費114,698千元,較上 +年度增列建築物修繕等經費18,998千元。 +3.資訊作業環境之設置與維護經費42,767千 +元,較上年度減列資訊設備維護等1,466 +千元。 +4.一般管理及專業訓練經費465千元,較上 +年度減列訓練費24千元。 +5.商品及食品檢驗創新服務計畫總經費150, +962千元,分4年辦理,97至98年度已編列 +46,340千元,本年度編列第3年經費22,40 +0千元,較上年度增列購置資訊設備等經 +費40千元。" +2010,5926310200,551611000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.標準制定及正字標記管理經費20,172千元 +,較上年度減列委託辦理全國標準化獎之 +推廣與服務等經費1,168千元。 +2.標準資料建立與服務經費7,753千元,較 +上年增列一般事務費等38千元。 +3.強化商品檢驗及驗證效能經費77,920千元 +,較上年���減列委託辦理食品代施檢驗業 +務等經費692千元。 +4.企劃檢驗驗證及國際事務經費48,303千元 +,較上年度減列市場監督管理等經費806 +千元。 +5.發展檢試驗暨技術服務經費189,917千元 +,較上年度減列汰換雜項設備及設施養護 +等經費3,821千元。 +6.度量衡管理及代施檢定經費161,142千元 +,較上年度增列委託辦理度量衡代施檢定 +等經費6,927千元。 +7.度量衡器檢定檢查事務經費46,404千元, +較上年度增列購置度量衡器檢定設備等經 +費4,130千元。" +2010,5926319800,500000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2010,5226413000,78063000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.智慧財產專業人員培訓22,872千元,較上 +年度減列委辦費及對國內團體之捐助等經 +費4,623千元。 +2.本國專利全文數位化計畫35,232千元,較 +上年度減列資訊服務費752千元。 +3.新增辦理國外專利資訊檢索優質化計畫所 +需經費19,959千元。" +2010,5926410100,908494000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持720,111千元,較上年度增列職 +員60人之人事費20,834千元。 +2.基本行政工作維持88,966千元,較上年度 +增列中央百世大樓冰水主機、周邊設施更 +新案分攤款及辦公室租金等經費34,350千 +元。 +3.資訊管理60,554千元,較上年度減列資訊 +服務費及文案系統設備更新等經費2,590 +千元。 +4.文書及檔案管理38,863千元,較上年度減 +列專利、商標檔卷及裝訂工作等經費1,44 +8千元。" +2010,5926411000,457458000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃訓練宣導及國際合作55,145千元,較 +上年度減列辦理台北國際發明展等經費1, +712千元。 +2.專利行政及審查115,778千元,較上年度 +增列資訊軟硬體設備費等626千元。 +3.商標行政及審查12,344千元,較上年度增 +列委託研究各國商標代理制度計畫等經費 +691千元。 +4.著作權及營業秘密之管理17,686千元,較 +上年度減列委辦費與審議、調解及諮詢委 +員之兼職費等950千元。 +5.智慧財產權資料建立與服務129,189千元 +,較上年度減列辦公房屋租金等5,801千 +元。 +6.查禁仿冒工作41,316千元,較上年度減列 +檢舉及偵破仿冒案件人員之獎勵金等2,64 +8千元。 +7.智慧財產權網路服務優質化計畫總經費38 +6,758千元,分4年辦理,97至98年度已編 +列104,589千元,本年度續編第3年經費86 +,000千元,較上年度增列資訊軟硬體設備 +費等20,000千元。" +2010,5926419800,2850000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,5226551100,325524000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數325,524千元,係辦理水環境 +與生態科技、公共給水質量提升與管理科技 +發展、強化水旱災防救科技研發與落實運作 +、水再生利用產業科技發展、水資源經營管 +理科技研究、氣候變遷對水環境之衝擊與調 +適研究等計畫委託研究所需經費,較上年度 +減列水再生利用產業科技發展計畫等經費17 +,951千元。其中水再生模型廠建置操作計畫 +總經費100,000千元,分3年辦理,98年度已 +編列30,000千元,本年度續編列第2年經費4 +0,000千元,較上年度增列10,000千元。" +2010,5626550100,1920043000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,820,980千元,較上年度增 +列職員102人之人事費等69,410千元。 +2.基本行政工作維持費99,063千元,較上年 +度減列教育訓練費及機械設備費等3,129 +千元。" +2010,5626551200,643406000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, +2010,5626559800,2310000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,5226752000,703641000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.運用科技升級轉型經費252,166千元,較 +上年度減列運用科技提升中小企業競爭力 +環境政策研究等經費36,078千元,增列辦 +理推動中小企業節能減碳輔導經費29,938 +千元,淨減6,140千元。 +2.產學合作育成倍增經費309,922千元,較 +上年度減列生技產業聚落育成推動計畫等 +經費15,814千元。 +3.創新產業群聚發展經費141,553千元,較 +上年度減列管理顧問服務科技發展等經費 +2,868千元,增列辦理創新中小企業智慧 +財產價值計畫經費24,794千元,淨增21,9 +26千元。" +2010,5926750100,137705000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費112,615千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費20,869千元,與上年 +度同。 +3.租用電腦機組及相關配備經費4,221千元 +,較上年度減列電腦設備租金等519千元 +。" +2010,5926751000,7030198000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.營造優質發展環境經費96,823千元,較上 +年度增列辦理在地關懷主動服務中小企業 +專案計畫經費63,804千元。 +2.提升創新創業能量經費49,365千元,較上 +年度增列辦理新竹生物醫學園區產業及育 +成中心、2010年在台舉辦國際中小企業世 +界大會等經費31,300千元。 +3.促進數位加值應用經費117,021千元,較 +上年度減列121,244千元,包括: +(1)辦理行政業務資訊系統維護、功能擴 +充等經費17,021千元,較上年度減列系 +統維護等經費1,244千元。 +(2)創造中小企業數位機會計畫總經費2,2 +73,000千元,分4年辦理,97至98年度 +已編列420,000千元,本年度續編第3年 +經費100,000千元,較上年度減列120,0 +00千元。 +4.強化經營管理能力經費47,680千元,較上 +年度減列辦理中小企業經營管理輔導等經 +費4,307千元。 +5.活絡地方經濟動能經費69,643千元,較上 +年度減列11,723千元,包括: +(1)推動互助合作輔導等經費19,636千元 +,較上年度減列加強工商團體服務功能 +等經費283千元。 +(2)地方特色產業深耕加值四年計畫總經 +費400,000千元,分4年辦理,97至98年 +度已編列123,894千元,本年度續編第3 +年經費50,007千元,較上年度減列11,4 +40千元。 +6.增強財務融通機制經費5,649,666千元, +較上年度減列388,800千元,包括: +(1)強化投資業務功能計畫等經費28,466 +千元,與上年度同。 +(2)捐助中小企業信用保證基金5,611,200 +千元,較上年度減列388,800千元。 +(3)中小企業融資加值服務計畫總經費400 +,000千元,分5年辦理,97至98年度已 +編列20,000千元,本年度續編第3年經 +費10,000千元,與上年度同。 +7.補助地方產業發展基金經費1,000,000千 +元,與上年度同。" +2010,5926759800,990000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,5726800100,364567000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費338,177千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費21,106千元,較上年 +度減列一般事務費、水電費、車輛及辦公 +器具養護費與國內旅費等1,433千元,增 +列設施及機械設備養護費等280千元,計 +淨減1,153千元。 +3.資訊管理經費5,284千元,較上年度減列 +物品及國內旅費等45千元。" +2010,5726801000,71242000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.2.1, +2010,5726809800,5000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2010,5226904000,340849000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地震地質與地變動潛勢分析經費44,031千 +元,較上年度減列委辦費及斷層地質鑽探 +等經費4,811千元。 +2.地質敏感區災害潛勢評估與監測經費41,0 +17千元,較上年度減列委辦費、一般事務 +費及資訊軟體設備等經費4,334千元。 +3.大台北地區特殊地質災害調查與監測第二 +期經費41,238千元,較上年度減列委辦費 +及地質鑽探等經費6,835千元。 +4.台灣西南海域新興能源天然氣水合物資源 +調查與評估經費84,230千元,較上年度減 +列委辦費等11,785千元。 +5.斷層活動性觀測研究第二階段經費35,172 +千元,較上年度減列委辦費及GPS連續追 +蹤站購置等經費4,120千元。 +6.新增台灣山區地下水資源調查研究整體計 +畫第一期經費95,161千元。" +2010,5726900100,115308000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費105,600千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費9,708千元,較上年 +度減列一般事務費等405千元。" +2010,5726901000,76884000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本地質調查經費12,170千元,較上年度 +減列一般事務費、購置網路設備及相關軟 +體等經費1,604千元。 +2.地質圖資建置及整合供應經費28,320千元 +,較上年度增列三維圖台軟硬體暨週邊設 +備擴充與更新、擴增地質圖資行動整合服 +務功能模組等經費4,320千元。 +3.台灣地區地下水區水文地質調查及地下水 +資源評估經費7,957千元,較上年度減列 +委辦費、其他業務租金及購置會議簡報相 +關設備等經費1,414千元。 +4.新增都市防災地質圖測勘發展計畫經費9, +890千元。 +5.新增地下水保育管理計畫-水文地質調查 +研究經費18,547千元。 +6.上年度都會區地下地質與工程環境調查預 +算業已編竣,所列10,937千元如數減列。" +2010,5726909800,100000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,本年度預算數較上年度減列如數。 +2010,5226963000,52988000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.再生能源及節約能源技術經費52,988千元 +,較上年度減列氣化技術開發與淨煤技術 +發展等計畫經費97,612千元。 +2.上年度能源產業溫室氣體管理與輔導預算 +業已編竣,所列103,500千元如數減列。" +2010,5726960100,199626000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費140,550千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費26,600千元,較上年 +度增列按日按件計資酬金等463千元。 +3.資訊管理經費32,476千元,較上年度減列 +資訊軟硬體設備費等1,149千元。" +2010,5726962000,373908000,無細項,經濟部主管,能源局,能源政策與管理,工業支出,13.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.能源政策經費31,099千元,較上年度減列 +辦理能源永續發展對總體經濟之影響等經 +費5,039千元。 +2.油氣管理經費2,456千元,與上年度同。 +3.電業管理經費15,962千元,較上年度減列 +辦理合格汽電共生系統效率查驗及效益評 +估等經費9,500千元。 +4.節能與再生能源宣導及管理經費324,391 +千元,較上年度增列113,095千元,包括 +: +(1)辦理車輛耗能管理措施研究與執行等 +經費7,091千元,較上年度減列委辦費2 +05千元。 +(2)新增LED道路標示牌設置計畫28,500千 +元。 +(3)辦理LED交通號誌燈節能專案計畫總經 +費987,300千元,分3年辦理,98年度已 +編列204,000千元,本年度續編第2年經 +費288,800千元,較上年度增列84,800 +千元。" +2010,5726969800,500000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,5229011800,38221000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.通訊整體資源規劃及研究計畫經費32,050 +千元,較上年度減列電信編碼計畫整體規 +劃研究等經費5,550千元。 +2.新增交通技術發展規劃研究計畫經費6,17 +1千元。 +3.上年度委外辦理公路鋪面維護及補強技術 +之研發預算業已編竣,所列4,623千元如 +數減列。" +2010,5829010100,770201000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費571,292千元,較上年度增列 +聘用人員16人及工友1人之人事費等17,25 +8千元。 +2.基本行政工作維持費117,924千元,較上 +年度減列水電費、教育訓練費及國內旅費 +等12,827千元,增列一般事務費及其他業 +務租金等12,289千元,計淨減538千元。 +3.交通統計經費11,244千元,較上年度減列 +車輛及辦公器具養護費等5,303千元,增 +列通訊費及一般事務費等4,054千元,計 +淨減1,249千元。 +4.財務管理經費1,521千元,較上年度減列 +教育訓練費等169千元。 +5.資訊管理經費63,220千元,較上年度減列 +資訊服務費2,422千元,增列資訊軟硬體 +設備費362千元,計淨減2,060千元。 +6.國土資訊系統整體建置計畫5,000千元, +與上年度同。" +2010,5829011000,240297000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航政管理103,682千元,較上年度減列按 +日按件計資酬金與對載客小船經營業及船 +舶運送業之補貼經費11,712千元,增列委 +託辦理海岸電臺所需經費與國際衛星輔助 +搜救系統及通信設備維護經費等4,949千 +元,計淨減6,763千元。 +2.港務管理97,990千元,較上年度減列按日 +按件計資酬金及國內旅費等120千元,增 +列補助臺東市富岡港碼頭工程、補助縣市 +政府辦理交通船碼頭規劃設計、設施改善 +及疏浚工程等97,635千元,計淨增97,515 +千元。 +3.現職船員專業訓練21,288千元,係配合19 +78年航海人員訓練、發證及當值標準國際 +公約暨其修正案規定,辦理各項船員專業 +訓練所需經費,較上年度減列設施及機械 +設備養護費及委辦費等3,381千元。 +4.海運通信資訊系統專案17,337千元,較上 +年度減列委辦費等2,350千元。" +2010,5829011100,2602000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.郵電業務管理690千元,較上年度減列一 +般事務費及國內旅費等423千元。 +2.頻譜規劃及產業輔導1,912千元,較上年 +度減列一般事務費及國內旅費等466千元 +。" +2010,5829011200,280999000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.5.1, +2010,5829014800,317733000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.道路交通安全工作督導與查核4,228千元 +,較上年度減列雜項設備費等60千元。 +2.加強道路交通秩序整頓及行車安全155,10 +0千元,較上年度減列政府機關間之補助 +等12,519千元。 +3.強化全民路權與用路安全觀念158,405千 +元,較上年度減列一般事務費、政府機關 +間之補助等經費11,709千元。" +2010,5829016500,362650000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費329,840千元,較上年度減列 +員工薪俸及晉級差額等29,308千元。 +2.基本行政工作維持費32,810千元,較上年 +度減列其他業務租金、一般事務費及物品 +等3,528千元。" +2010,5829017200,109864000,無細項,交通部主管,交通部,軌道安全提升與改善,交通支出,14.1.8,"新增軌道安全提升及改善經費如列數,包括 +: +1.人員維持費100,000千元,係職員83人之 +人事費。 +2.基本行政工作維持費9,864千元,係辦理 +軌道安全提升及改善各項行政事務經費。" +2010,5829018000,4187159000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.9.1, +2010,5829018600,1934900000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.10.1, +2010,5829018700,495710000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.11,"本年度預算數495,710千元,係補助金門縣 +政府辦理水頭港區港池浚挖暨陸域填築工程 +、金門商港整體規劃及未來發展計畫(101-1 +05年)與水頭港區整體細部規劃等經費,較 +上年度增列465,710千元。" +2010,5829019800,18000000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.12,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,5829110100,292009000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費284,665千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等3,372千元。 +2.基本行政工作維持費7,344千元,較上年 +度減列公務車輛牌照稅及保險費等109千 +元,增列租賃辦公設備等經費2,605千元 +,計淨增2,496千元。" +2010,5829110200,316000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運及航管業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數316千元,係派員赴國外辦理 +航空保安與危險物品外站查核及出席國際航 +空無線電協會年會等經費,較上年度減列21 +千元。" +2010,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,5229212000,151308000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, +2010,5929210100,554346000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費523,627千元,較上年度核實 +減列人事費4,045千元。 +2.基本行政工作維持30,719千元,較上��度 +減列辦公房舍、機器設備及車輛保險等經 +費508千元,增列購置高山離島公務運補 +作業用之特殊用途車輛等經費2,331千元 +,計淨增1,823千元。" +2010,5929211000,312691000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.氣象觀測69,521千元,較上年度減列地面 +氣象測報系統高速傳輸線路費等7,029千 +元,增列更新氣象觀測自動測報系統資訊 +軟硬體設備費等241千元,計淨減6,788千 +元。 +2.天氣預報及颱風測報29,449千元,較上年 +度減列數值天氣預報作業系統高速電腦維 +護費等5,624千元,增列天氣資訊影音串 +流製作及播放雛形系統建置等經費2,800 +千元,計淨減2,824千元。 +3.氣象通信及雷達測報44,558千元,較上年 +度減列分年更新各氣象雷達站老舊測試儀 +錶等經費7,352千元,增列購置雷達備用 +零組件等經費456千元,計淨減6,896千元 +。 +4.台灣地區雨量自動測報系統汰換及增設計 +畫34,377千元,較上年度減列購置電腦及 +週邊設備等經費200千元,增列購置機械 +設備等經費11,200千元,計淨增11,000千 +元。 +5.西南氣流豪雨觀測及預報實驗計畫26,849 +千元,較上年度減列購置叢集電腦等經費 +15,624千元,增列微波降雨雷達等經費10 +,000千元,計淨減5,624千元。 +6.氣象衛星更新計畫23,547千元,較上年度 +減列網路及資料儲存設備等經費6,699千 +元,增列衛星觀測儀器校驗用微波輻射儀 +等經費6,387千元,計淨減312千元。 +7.衛星資料接收及處理10,912千元,較上年 +度減列數據通訊專線費等1,109千元,增 +列伺服器更新及防毒軟體等經費5,758千 +元,計淨增4,649千元。 +8.氣象儀器檢校26,615千元,較上年度減列 +汰換傳統水銀氣壓計為電子式氣壓計等經 +費3,631千元,增列自動雨量及氣象遙測 +系統維護費等153千元,計淨減3,478千元 +。 +9.海象測報35,550千元,較上年度減列潮位 +站、波浪站及資料浮標站數據線路費等經 +費3,992千元,增列佈建海象監測網及精 +進海象預報計畫所需海象儀器設備等經費 +7,000千元,計淨增3,008千元。 +10.氣象服務業務開發與推展11,313千元, +較上年度減列資料管理伺服器等經費1,50 +6千元,增列氣象展示場展示工程等經費7 +38千元,計淨減768千元。" +2010,5929219000,18825000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, +2010,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,5829318100,2520300000,交通作業基金,交通部主管,觀光局及所屬,非營業特種基金,交通支出,14.4.1.1, +2010,5929310100,293935000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度預算數之比較 +如下: +1.人員維持費229,203千元,較上年度核實 +減列人事費102千元。 +2.基本行政工作維持費64,732千元,較上年 +度減列購置雜項設備等經費1,298千元。" +2010,5929311000,3557734000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.觀光國際事務82,500千元,較上年度減列 +國際宣傳推廣及行銷等經費58,898千元。 +2.觀光業務調查與規劃51,232千元,較上年 +度增列行政資訊網網站改版及功能擴充等 +經費20,840千元。 +3.觀光資源保育與開發12,821千元,較上年 +度減列1,500,223千元,包括: +(1)資源保育工作維持經費12,821千元, +較上年度減列委辦費等223千元。 +(2)上年度建構美麗台灣-風華再現計畫 +自本年度起改由交通作業基金項下觀光 +發展基金編列,所列1,500,000千元如 +數減列。 +4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練13,2 +60千元,較上年度減列補助觀光業活動等 +經費11,010千元。 +5.國民旅遊事業管理與推廣70,052千元,較 +上年度增列補助民間團體辦理觀光活動等 +經費9,496千元。 +6.旅館及民宿之管理與輔導17,079千元,較 +上年度減列補助旅館及民宿業活動等經費 +400千元。 +7.旅遊服務中心18,549千元,較上年度減列 +水電費等460千元。 +8.桃園機場旅客服務中心1,441千元,與上 +年度同。 +9.高雄機場旅客服務中心800千元,與上年 +度同。 +10.新增補助交通作業基金3,290,000千元, +係補助觀光發展基金辦理觀光拔尖領航方 +案所需經費。" +2010,5929311100,4123836000,無細項,交通部主��,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 +307,909千元,較上年度增列20,370千元 +,包括: +(1)人員維持費64,468千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等226千元。 +(2)基本行政工作維持費10,541千元,較 +上年度增列房屋修繕等經費2,344千元 +。 +(3)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 +畫總經費1,137,000千元,分4年辦理, +97至98年度已編列375,100千元,本年 +度續編第3年經費232,900千元,較上年 +度增列17,800千元。 +2.東部海岸國家風景區開發與管理305,903 +千元,較上年度增列49,817千元,包括: +(1)人員維持費82,182千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等1,685千元。 +(2)基本行政工作維持費12,411千元,較 +上年度增列轄區觀光產業調查等經費1, +422千元。 +(3)東部海岸國家風景區建設計畫總經費6 +90,000千元,分4年辦理,97至98年度 +已編列304,600千元,本年度續編第3年 +經費211,310千元,較上年度增列46,71 +0千元。 +3.澎湖國家風景區開發與管理335,227千元 +,較上年度增列54,880千元,包括: +(1)人員維持費48,169千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等605千元。 +(2)基本行政工作維持費7,858千元,較上 +年度增列物品等經費475千元。 +(3)澎湖國家風景區建設計畫總經費1,080 +,000千元,分4年辦理,97至98年度已 +編列375,400千元,本年度續編第3年經 +費279,200千元,較上年度增列53,800 +千元。 +4.大鵬灣國家風景區開發與管理906,142千 +元,較上年度減列574,877千元,包括: +(1)人員維持費29,969千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等871千元。 +(2)基本行政工作維持費7,402千元,較上 +年度減列水電費等19千元。 +(3)大鵬灣國家風景區建設計畫總經費1,6 +85,000千元,分4年辦理,97至98年度 +已編列765,000千元,本年度續編第3年 +經費199,823千元,較上年度減列283,6 +77千元。 +(4)大鵬灣環灣景觀道路建設計畫總經費2 +,393,948千元,分3年辦理,97至98年 +度已編列1,701,000千元,本年度續編 +第3年經費668,948千元,較上年度減列 +292,052千元。 +5.花東縱谷國家風景區開發與管理189,397 +千元,較上年度減列47,691千元,包括: +(1)人員維持費35,510千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等975千元。 +(2)基本行政工作維持費7,677千元,較上 +年度減列水電費等76千元。 +(3)花東縱谷國家風景區建設計畫總經費8 +50,000千元,分4年辦理,97至98年度 +已編列404,800千元,本年度續編第3年 +經費146,210千元,較上年度減列48,59 +0千元。 +6.馬祖國家風景區開發與管理223,505千元 +,較上年度增列50,519千元,包括: +(1)人員維持費28,327千元,較上年度核 +實減列人事費79千元。 +(2)基本行政工作維持費6,028千元,較上 +年度減列水電費等52千元。 +(3)馬祖國家風景區建設計畫總經費581,0 +00千元,分4年辦理,97至98年度已編 +列252,000千元,本年度續編第3年經費 +189,150千元,較上年度增列57,150千 +元。 +(4)上年度馬祖地區傳統建築聚落保存計 +畫預算業已編竣,所列6,500千元如數 +減列。 +7.日月潭國家風景區開發與管理197,085千 +元,較上年度減列259,609千元,包括: +(1)人員維持費38,645千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等1,497千元。 +(2)基本行政工作維持費11,440千元,較 +上年度減列水電費等6千元。 +(3)日月潭國家風景區建設計畫總經費1,8 +16,000千元,分4年辦理,97至98年度 +已編列828,100千元,本年度續編第3年 +經費147,000千元,較上年度減列261,1 +00千元。 +8.參山國家風景區開發與管理經費294,016 +千元,較上年度減列10,113千元,包括: +(1)人員維持費58,576千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等955千元。 +(2)基本行政工作維持費10,180千元,較 +上年度減列水電費等78千元。 +(3)參山國家風景區建設計畫總經費969,4 +00千元,分4年辦理,97至98年度已編 +列478,950千元,本年度續編第3年經費 +225,260千元,較上年度減列10,990千 +元。 +9.阿里山國家風景區開發與管理260,014千 +元,較上年度減列34,607千元,包括: +(1)人員維持費38,541千元,較上年度核 +實減列人事費500千元。 +(2)基本行政工作維持費8,303千元,較上 +年度增列物品等經費123千元。 +(3)阿里山國家風景區建設計畫總經費1,1 +69,000千元,分4年辦理,97至98年度 +已編列547,400千元,本年度續編第3年 +經費213,170千元,較上年度減列34,23 +0千元。 +10.茂林國家風景區開發與管理349,995千元 +,較上年度增列21,065千元,包括: +(1)人員維持費35,867千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等1,503千元。 +(2)基本行政工作維持費7,068千元,較上 +年度增列物品等經費202千元。 +(3)茂林國家風景區建設計畫總經費1,522 +,950千元,分4年辦理,97至98年度已 +編列716,000千元,,本年度續編第3年 +經費307,060千元,較上年度增列19,36 +0千元。 +11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理2 +77,476千元,較上年度減列59,646千元, +包括: +(1)人員維持費40,181千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等1,588千元。 +(2)基本行政工作維持費8,315千元,較上 +年度減列水電費等47千元。 +(3)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫 +總經費1,291,000千元,分4年辦理,97 +至98年度已編列560,167千元,本年度 +續編第3年經費228,980千元,較上年度 +減列61,187千元。 +12.雲嘉南濱海國家風景區開發與管理258,5 +99千元,較上年度減列23,912千元,包括 +: +(1)人員維持費35,539千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等719千元。 +(2)基本行政工作維持費8,960千元,較上 +年度增列物品等經費550千元。 +(3)雲嘉南濱海國家風景區建設計畫總經 +費1,233,702千元,分4年辦理,97至98 +年度已編列527,132千元,本年度續編 +第3年經費214,100千元,較上年度減列 +25,181千元。 +13.西拉雅國家風景區開發與管理218,568千 +元,較上年度減列34,553千元,包括: +(1)人員維持費20,313千元,較上年度核 +實減列人事費138千元。 +(2)基本行政工作維持費7,505千元,較上 +年度增列物品等經費35千元。 +(3)西拉雅國家風景區建設計畫總經費1,0 +71,000千元,分4年辦理,97至98年度 +已編列435,200千元,本年度續編第3年 +經費190,750千元,較上年度減列34,45 +0千元。" +2010,5929319800,7008000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,5229512000,188401000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.提昇海洋科技永續發展計畫總經費318,81 +8千元,分4年辦理,98年度已編列75,440 +千元,本年度續編第2年經費73,043千元 +,較上年度減列2,397千元。 +2.運輸建設效能強化科技研發計畫總經費11 +2,282千元,分4年辦理,96至98年度已編 +列83,923千元,本年度續編最後1年經費2 +8,359千元,較上年度減列259千元。 +3.防災科技發展計畫總經費62,416千元,分 +4年辦理,96至98年度已編列49,126千元 +,本年度續編最後1年經費13,290千元, +較上年度減列640千元。 +4.智慧型運輸系統發展計畫總經費155,630 +千元,分4年辦理,96至98年度已編列116 +,086千元,本年度續編最後1年經費39,54 +4千元,較上年度增列20千元。 +5.無線射頻辨識(RFID)技術應用服務計畫 +總經費34,475千元,分4年辦理,96至98 +年度已編列25,640千元,本年度續編最後 +1年經費8,835千元,較上年度減列665千 +元。 +6.新增運輸部門因應氣候變遷之政策評估決 +策支援系統計畫,總經費128,000千元, +分5年辦理,本年度編列第1年經費25,330 +千元。 +7.上年度運輸部門能源領域科技研究發展計 +畫預算業已編竣,所列21,912千元如數減 +列。" +2010,5829510100,167273000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費137,788千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等2,425千元。 +2.基本行政工作維持費25,994千元,較上年 +度增列公文管理資訊系統維護等經費265 +千元。 +3.資訊管理3,491千元,較上年度增列購置 +資訊軟體設備等經費211千元。" +2010,5829511000,76441000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.運輸研究業務29,706千元,較上年度減列 +研究實驗耗材等經費806千元。 +2.運輸部門中長程公共建設發展作業評估計 +畫總經費125,000千元,分5年辦理,98年 +度已編列24,000千元,本年度續編第2年 +經費23,000���元,較上年度減列1,000千 +元。 +3.交通服務e網通計畫總經費58,750千元, +分4年辦理,97至98年度已編列18,550千 +元,本年度續編第3年經費16,980千元, +較上年度增列7,180千元。 +4.交通網路資料庫資料管理供應系統計畫總 +經費72,000千元,分7年辦理,98年度已 +編列7,275千元,本年度續編第2年經費6, +755千元,較上年度減列520千元。" +2010,5829512100,81678000,無細項,交通部主管,運輸研究所,港研中心管理業務,交通支出,14.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費75,130千元,較上年度核實減 +列人事費1,849千元。 +2.港研中心管理業務6,548千元,較上年度 +增列大樓保全及清潔維護等經費119千元 +。" +2010,5829519000,0,交通及運輸設備,交通部主管,運輸研究所,一般建築及設備,交通支出,14.5.5.1, +2010,5829519800,788000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,5829710100,4515216000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,422,546千元,較上年度減 +列員工工作獎金等經費3,385千元。 +2.基本行政工作維持費92,670千元,較上年 +度減列辦理交通事業公路人員升資考試作 +業等經費9,207千元。" +2010,5829711000,5587076000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公路監理業務870,000千元,較上年度增 +列辦理強制執行作業所需郵資等經費19,2 +11千元。 +2.汽車技術訓練79,548千元,較上年度減列 +講座鐘點費等4,040千元。 +3.資訊管理105,841千元,較上年度減列購 +置電腦軟體及耗材等經費2,569千元。 +4.公路車輛機械管理159,246千元,較上年 +度減列車輛汰換經費及油料等36,094千元 +。 +5.公路養護行政199,695千元,較上年度減 +列第四區養護工程處頭城工務段辦公室基 +地徵收補償經費等31,881千元。 +6.新增公路公共運輸發展計畫4,172,746千 +元,係辦理服務性及偏遠路線營運虧損補 +貼、公共運輸環境改善與推動優質運輸服 +務等所需經費。 +7.上年度提昇地方公共交通網計畫預算業已 +編竣,所列1,700,000千元如數減列。" +2010,5829712000,17586453000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, +2010,5829719000,328842000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, +2010,5829719800,3262000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,9036010100,95512000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費83,047千元,較上年度核實減 +列人事費994千元。 +2.基本行政工作維持費9,242千元,較上年 +度增列一般事務等經費472千元。 +3.加強員工在職訓練285千元,與上年度同 +。 +4.資訊管理2,938千元,較上年度增列汰換 +資訊設備經費69千元。" +2010,9036012000,17748000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動與蒙古、大陸內蒙古及全球蒙族地區 +之交流5,763千元,較上年度增列辦理兩 +岸蒙古青年交流活動等經費1,069千元。 +2.在臺蒙胞聯繫與生活輔導200千元,較上 +年度減列聯繫蒙胞及補助低收入蒙胞生活 +救助等經費250千元。 +3.輔導蒙族青年接受教育3,913千元,較上 +年度減列學生獎、助學金暨輔導等經費80 +2千元。 +4.輔導蒙族青年來臺研習中華文化及中文2, +600千元,較上年度增列學員來臺交通及 +學雜費等經費610千元。 +5.辦理蒙古、大陸內蒙古及全球蒙族地區專 +業人才訓練及進修5,272千元,較上年度 +減列專業研習訓練等經費1,360千元。" +2010,9036013000,15674000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動與藏族地區之交流4,430千元,較上 +年度減列辦理與藏族地區學術、文化或民 +族事務交流與推動工作等經費1,170千元 +。 +2.提升國內藏胞生活與文化發展6,255千元 +,較上年度增列補助國內藏胞暨居留藏胞 +生活救助、技能輔導、急難救助及補助國 +內西藏相關團體輔導藏胞適應本土社會等 +經費2,250千元。 +3.整合民間資源服務海外藏族4,989千元, +較上年度減列聯繫海外藏族、蒐集資料及 +援助等經費700千元。" +2010,9036017000,5562000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,推動蒙藏研究,邊政支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.建構國際蒙藏學術樞紐與交流平台2,000 +千元,與上年度同。 +2.鼓勵蒙藏研究及交流,培育國內蒙藏研究 +人才1,283千元,較上年度減列補助蒙藏 +學者來臺或赴蒙藏地區講學研究等經費24 +5千元。 +3.推動蒙藏現況研究2,279千元,較上年度 +減列訂閱蒙藏現況雜誌等經費71千元。" +2010,9036019800,594000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,15.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,5336015000,13749000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙藏文化業務,文化支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.發揮蒙藏文化社教功能6,389千元,較上 +年度減列辦理蒙藏地區文化研習活動等經 +費527千元。 +2.舉辦及輔導民間社團辦理蒙藏文化教育活 +動1,860千元,較上年度增列補助蒙藏或 +其他團體辦理各項活動等經費880千元。 +3.蒙藏文化豐富臺灣文化推廣活動5,500千 +元,較上年度增列邀請大陸蒙藏文化博物 +館來臺交流展覽等經費853千元。" +2010,4139010100,360881000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費308,703千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費6,000千元。 +2.基本行政工作維持費35,800千元,較上年 +度減列物品等經費539千元。 +3.資訊管理與維護經費16,378千元,較上年 +度減列資訊設備等經費839千元。" +2010,4139011000,108234000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費19,5 +61千元,較上年度減列輔助僑團舉辦年會 +等經費5,542千元。 +2.召開僑務委員會議經費12,199千元,較上 +年度減列海外代表返國參加會議機票款等 +經費5,110千元。 +3.舉辦僑務工作研討會及邀訪活動經費12,1 +24千元,較上年度減列辦理活動等經費25 +0千元。 +4.落實僑務工作增進溝通服務經費21,324千 +元,較上年度減列輔助僑團辦理華人社區 +活動等經費6,640千元。 +5.僑胞參與國家節慶與接待服務經費43,026 +千元,較上年度減列回國參加慶典僑胞國 +內參訪活動等經費6,508千元。" +2010,4139012400,168341000,華僑文化社教及海外青年活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,16.1.3.1, +2010,4139012500,70200000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費3,050 +千元,較上年度減列辦理海外僑生保薦委 +員及升學輔導教師回國研習活動等經費11 +0千元。 +2.在學僑生輔導與照顧經費62,468千元,較 +上年度增列輔助僑生參加全民健康保險等 +經費3,527千元。 +3.畢業僑生聯繫與輔導經費4,682千元,較 +上年度減列輔助海外留台畢業僑生校友會 +辦理活動等經費244千元。" +2010,4139012600,40956000,華僑新聞資訊服務,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑通訊業務,僑務支出,16.1.5.1, +2010,4139012700,54250000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海外華人經濟資訊彙編並鼓勵華僑回國投 +資經費9,064千元,較上年度減列邀請海 +外相關產業人士返國考察投資商機等經費 +926千元。 +2.培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費 +23,246千元,較上年度減列僑商事業經營 +管理研習活動等經費195千元。 +3.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費21 +,940千元,較上年度減列輔助僑商組織舉 +辦年會等經費145千元。" +2010,4139019800,10000000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2010,5139012300,204178000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,16.1.8.1, +2010,5142010500,1263200000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,17.1.1,"本年度預算數1,263,200千元,係各榮民總 +醫院臨床教學研究經費,與上年度同。" +2010,5142010700,137463000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,17.1.2,"本��度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.退除役官兵就學獎助經費90,759千元,較 +上年度增列榮民就學補助等經費4,070千 +元。 +2.榮民職業技術訓練經費46,704千元,較上 +年度減列一般事務費及物品等15,596千元 +,增列稅捐及規費50千元,計淨減15,546 +千元。" +2010,6142010400,11559757000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,17.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.榮民健康保險經費5,600,002千元,較上 +年度增列451,222千元。 +2.榮眷健康保險經費1,963,995千元,較上 +年度減列51,926千元。 +3.榮民健保部分負擔醫療經費3,995,760千 +元,較上年度增列174,730千元。" +2010,6242010900,777622000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,17.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費119,009千元,較上 +年度減列水電費及房屋建築養護費等14,2 +17千元,增列購置雜項設備等27,725千元 +,計淨增13,508千元。 +2.清寒榮民子女就學補助經費65,921千元, +較上年度減列37,459千元。 +3.志工服務照護榮民經費110,317千元,較 +上年度增列2,400千元。 +4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 +經費380,975千元,較上年度增列45,284 +千元。 +5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費101, +400千元,較上年度減列1,890千元。" +2010,6342010100,3715454000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,306,394千元,較上年度核 +實減列人事費609千元。 +2.基本行政工作維持費110,702千元,較上 +年度減列水電費、機械及雜項設備費等7, +279千元,增列一般事務費、房屋及機械 +設備養護費等9,219千元,計淨增1,940千 +元。 +3.幹部在職及役男替代役訓練經費6,667千 +元,較上年度減列1,177千元。 +4.辦理統計與資訊管理作業經費71,691千元 +,較上年度減列資訊設備費及一般事務費 +等21,036千元,增列通訊費及物品等10,7 +00千元,計淨減10,336千元。 +5.辦理榮工公司非營造業務經費220,000千 +元,較上年度增列94,024千元。" +2010,6342010200,107418000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵輔導業務,福利服務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔導與管理7,326千元,較上年度減列榮 +民糾紛調處等輔導作業經費1,000千元。 +2.政令宣導與溝通54,000千元,與上年度同 +。 +3.文教宣慰與榮民節活動7,452千元,較上 +年度減列辦理活動等經費1,600千元。 +4.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談經費10,3 +98千元,較上年度增列辦理各項座談等經 +費726千元。 +5.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業經 +費8,093千元,較上年度減列遺骸整理、 +遷厝及祭祀等經費4,463千元。 +6.海內外退伍軍人聯繫作業經費20,149千元 +,與上年度同。" +2010,6342010300,2402821000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,17.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對榮民及特定醫療體系之補助1,854,541 +千元,較上年度增列補助各榮民(總)醫院 +等經費4,870千元。 +2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務312,96 +2千元,較上年度減列長期照護所需藥品 +及衛材等經費23,244千元,增列購置傷殘 +輔具等經費20,000千元,計淨減3,244千 +元。 +3.各級榮民醫院品質管理督導作業8,857千 +元,與上年度同。 +4.社區醫療服務及居家護理作業118,498千 +元,與上年度同。 +5.醫事人力培訓與專業教育訓練41,130千元 +,較上年度減列醫事人力訓練及公費生培 +育經費9,800千元。 +6.高齡醫學發展與照護55,000千元,較上年 +度增列5,000千元。 +7.新世代健康領航計畫-中期照護服務模式 +,總經費792,900千元,分4年辦理,98年 +度已編列11,833千元,本年度續編第2年 +經費11,833千元,與上年度同。" +2010,6342010600,37593000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,17.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.林區及各農場經營管理經費34,105千元, +較上年度減列森保處林區維護等基本行政 +工作維持補助經費2,769千元�� +2.國家農場國土復育計畫經費3,488千元, +與上年度同。" +2010,6342010800,14449232000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,17.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費583,803千元,較上 +年度減列租金及水電費等13,352千元,增 +列照顧服務員經費及房屋建築養護費等45 +,056千元,計淨增31,704千元。 +2.就養榮民生活等經費13,803,534千元,較 +上年度減列就養榮民生活費等778,382千 +元,增列炊事及沐浴用燃料費等1,220千 +元,計淨減777,162千元。 +3.就養榮民養護材料費18,863千元,較上年 +度減列2,000千元。 +4.就養榮民文康活動及住院年節慰問23,902 +千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 +經費276千元。 +5.廢水廢棄物及環境保護作業19,130千元, +較上年度減列雜項設備費420千元。" +2010,6342019000,508523000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,17.1.10.1, +2010,6342019800,30000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,17.1.11,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2010,7642019600,99500000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,17.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.官兵一次退除役給付4,033,323千元,較 +上年度增列一次退伍金等經費880,086千 +元。 +2.大陸已退來台軍官給付半俸44,801千元, +較上年度減列8,070千元。 +3.退休及贍養官兵薪給73,112,809千元,較 +上年度減列退休俸及生活補助費2,238,34 +9千元。 +4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,716,73 +2千元,較上年度減列43,390千元。 +5.退休及贍養官兵眷屬各項補助20,203,770 +千元,較上年度增列眷屬實物代金、眷屬 +生活補助費及優惠存款利息差額補助等經 +費451,330千元。 +6.國軍單身退除役官兵宿舍服務與管理17,5 +35千元,較上年度減列702千元。 +7.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰 +問金2,500千元,較上年度減列2,000千元 +。 +8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金368, +530千元,較上年度減列38,905千元。" +2010,7742019700,43183000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,17.1.13,"本年度預算數43,183千元,係辦理退除業務 +作業經費,較上年度減列1,417千元。" +2010,5245010100,429068000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,一般行政,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費328,520千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費3,489千元。 +2.基本行政工作維持費18,701千元,較上年 +度減列機械設備養護及汰換1輛公務車等 +經費5,064千元。 +3.資訊管理經費81,847千元,較上年度減列 +資訊設備等租金2,000千元、購置個人電 +腦及週邊設備等經費1,506千元,增列應 +用系統開發與更新等經費4,970千元,計 +淨增1,464千元。" +2010,5245012100,2425997000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.財團法人國家同步輻射研究中心之建立與 +發展經費40,000千元,較上年度減列10,0 +00千元。 +2.財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護 +經費1,217,263千元,較上年度減列加速 +器光源運轉維護與技術提升、光束線運轉 +維護與建造、機電與溫控設施及基本行政 +運作安全管理、用戶推廣等經費79,428千 +元,增列科學實驗站運轉維護與建造及台 +灣光子源實驗設施建置等經費108,938千 +元,計淨增29,510千元。 +3.台灣光子源同步加速器興建計畫,總經費 +6,885,680千元,95年度由「行政院國家 +科學技術發展基金」支應100,000千元, +其餘分7年辦理,截至98年度已編列1,880 +,317千元,本年度續編第4年經費1,168,7 +34千元,較上年度增列349,041千元。" +2010,5245012200,4839854000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.財團法人國家實驗研究院之建立與發展經 +費137,362千元,較上年度增列運作經費 +等1,939千元。 +2.財團法人國家實驗研究院跨領域科技整合 +發展與服務���費243,804千元,較上年度 +減列遙測酬載技術研發經費20,489千元, +增列強震即時警報系統研究、高解析數位 +地球地理資訊展示平台、橋樑安全監測研 +發平台、生醫電子研發平台等經費129,59 +8千元,計淨增109,109千元。 +3.太空科技發展經費1,201,047千元,較上 +年度減列太空科技服務計畫、國際科學研 +究計畫、次軌道科學實驗計畫、小型發射 +載具、導航系統關鍵技術等經費405,025 +千元,增列遙測衛星計畫、基礎設施維護 +計畫等經費321,128千元,計淨減83,897 +千元。 +4.高速計算與網路應用研究經費836,590千 +元,較上年度增列強化計算科學共用平台 +經費68,614千元。 +5.晶片設計實作計畫經費242,821千元,較 +上年度減列建立晶片設計與實作服務平台 +、晶片系統與異質整合系統測試平台及建 +置晶片設計研發平台等經費13,450千元。 +6.奈米元件研究與技術人才培育服務計畫經 +費505,292千元,較上年度導入工廠營運 +管制系統及整併研究服務領域,減列奈米 +元件製程運維相關經費7,554千元。 +7.地震工程之運作及發展經費228,800千元 +,較上年度減列實驗設施維運與地震工程 +及地震學之整合相關經費7,262千元,增 +列震災風險評估與管理平台1,952千元, +計淨減5,310千元。 +8.建構全國實驗動物資源服務中心經費309, +434千元,較上年度減列實驗動物技術服 +務及模式動物與技術服務等經費21,915千 +元,增列實驗動物資源供應及南部設施新 +興產能擴充等經費39,007千元,計淨增17 +,092千元。 +9.科技政策研究與資訊服務經費268,583千 +元,較上年度減列人事費及國內跨領域醫 +工創新人才培訓經費等9,041千元,增列 +我國學術文獻表現追蹤及政府科技計畫管 +理資訊網之建置等經費12,533千元,計淨 +增3,492千元。 +10.儀器科技發展計畫經費288,475千元,較 +上年度減列檢測與製程設備推廣與服務平 +台等經費545千元。 +11.災害防救科技發展與運用計畫經費152,9 +85千元,較上年度增列國土資訊系統災害 +防救應用推廣計畫及其他減災研究、政策 +推廣等經費15,293千元。 +12.海洋研究船新建計畫,總經費1,643,915 +千元,95年度由「行政院國家科學技術發 +展基金」支應26,190千元,其餘分年辦理 +,96至98年度已編列1,105,955千元,本 +年度續編第4年經費57,691千元,較上年 +度減列289,041千元。 +13.海洋科技發展計畫經費300,897千元,較 +上年度減列台灣長期觀測與研究計畫、海 +洋資源能源與災防研究、國家海洋資料庫 +整合與資訊網建置及海洋生物科技研發計 +畫等相關經費39,808千元,增列海洋探測 +科技研發計畫相關經費3,205千元,計淨 +減36,603千元。 +14.颱風洪水研究發展計畫經費66,073千元 +,較上年度增列水文技術研發相關經費6, +877千元。" +2010,5245018100,29441182000,國家科學技術發展基金,國家科學委員會主管,國家科學委員會,非營業特種基金,科學支出,18.1.4.1, +2010,5245019800,1510000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,第一預備金,科學支出,18.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,5145101100,358142000,行政管理,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,18.2.1.1, +2010,5245100100,282732000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費248,593千元,較上年度減列 +退休離職儲金1,878千元及勞保保險補助8 +64千元,合共減列2,742千元。 +2.基本行政工作維持費34,139千元,較上年 +度減列檔案電子儲存管理及配合節能減碳 +照明汰換等經費1,319千元,增列配合節 +能減碳汰換冷氣冰水主機及附屬設備等經 +費13,631千元,計淨增12,312千元。" +2010,5245101000,131924000,綜合企劃,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.2.3.1, +2010,5245101500,495967000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,18.2.4,"新竹生物醫學園區計畫總經費18,377,173千 +元,分23年辦理。92至98年度已編列11,412 +,784千元,本年度續編第8年經費495,967千 +元,較上年度減列公共藝術先期設置作業費 +及污水處理廠工程費等98,000千元,增列臨 +時人員酬金等經費1,935千元,生技標準廠 +房、臨床醫學中心、生醫科技產品研發中心 +及產業育成中心興建經費124,990千元,計 +淨增28,925千元。" +2010,5245108100,124432000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.2.5.1, +2010,5245109800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,5145201100,404774000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費186,006千元,較上年度增列 +教職員等人事費及員工薪俸晉級差額等經 +費7,363千元。 +2.基本行政工作維持24,945千元,較上年度 +增列其他業務租金、設施及機械設備養護 +費等1,685千元。 +3.教學訓輔業務193,823千元,較上年度減 +列校舍新建工程經費152,361千元及一般 +事務費等362千元,合共減列152,723千元 +。其中國立南科國際實驗高級中學校舍新 +建工程計畫,總經費815,000千元,分年 +辦理,97至98年度已編列626,199千元, +本年度續編第3年經費175,585千元,較上 +年度減列152,361千元。" +2010,5245200100,200272000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費160,212千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費1,622千元。 +2.基本行政工作維持費40,060千元,較上年 +度減列影印機租金及辦公設備維護等經費 +3,551千元。" +2010,5245201000,48029000,綜合企劃,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.3.3.1, +2010,5245208100,279841000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.3.4.1, +2010,5245209800,1442000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,5245300100,176456000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,一般行政,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費143,586千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +9,981千元。 +2.基本行政工作維持費32,870千元,較上年 +度減列租用公務車輛租金、油料費等669 +千元及工讀生4名薪資1,120千元,增列文 +書、事務及財產管理委外業務5,687千元 +、辦公室清潔及雜項設備等經費428千元 +,計淨增4,326千元。" +2010,5245301000,288750000,投資推廣,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,園區業務推展,科學支出,18.4.2.1, +2010,5245308100,1123812000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,非營業特種基金,科學支出,18.4.3.1, +2010,5245309800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,第一預備金,科學支出,18.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,5248010100,308002000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費280,554千元,較上年度減列 +技工1人之人事費448千元。 +2.基本行政工作維持費20,828千元,較上年 +度增列汰換辦公室節能機具等經費423千 +元。 +3.規劃及管理電腦系統經費6,620千元,較 +上年度增列資訊設備費等經費277千元。" +2010,5248011000,13520000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,19.1.2.1, +2010,5248019000,55000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,19.1.3.1, +2010,5248019800,585000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,19.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2010,7148100100,52957000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費48,377千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費377千元。 +2.基本行政工作維持費4,580千元,較上年 +度減列房屋建築養護費等123千元。" +2010,7148101000,640000,天然游離輻射偵測,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,19.2.2.1, +2010,7148109800,100000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,19.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,7148200100,59213000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,725千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費2,387千元,較上年 +度減列辦公事務設備養護等經費23千元。 +3.規劃及管理電腦系統1,101千元,較上年 +度減列資訊設備費等52千元。" +2010,7148201000,5810000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,19.3.2.1, +2010,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,19.3.3,本年度預算數與上年度同。 +2010,5248300100,1342393000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,309,829千元,較上年度核 +實減列人事費396千元。 +2.基本行政工作維持費32,564千元,較上年 +度減列按日按件計資酬金、一般事務費及 +資訊設備費等1,092千元。" +2010,5248301200,24094000,綜合計畫,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技計畫管考、設施運轉維護及安全,科學支出,19.4.2.1, +2010,5248302100,268797000,輻射應用科技研究,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,19.4.3.1, +2010,5248303000,127970000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣核能技術應用,科學支出,19.4.4,"本年度預算數127,970千元,係辦理推廣核 +能技術應用經費,以服務收入支應,較上年 +度減列物品、設施及機械設備養護等經費19 +,195千元,增列保障工作權益,促進短、中 +、長期就業,增加高階人力進用等經費19,1 +95千元,增減互抵後,與上年度同。" +2010,5248309000,0,交通及運輸設備,原子能委員會主管,核能研究所,一般建築及設備,科學支出,19.4.5.1, +2010,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,19.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,5251011200,938538000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業生物技術研發經費404,915千元,較 +上年度增列農業創新管理暨農業生技產業 +化關鍵技術綜合開發等經費214,335千元 +。 +2.畜牧業科技研發經費51,927千元,較上年 +度減列加強畜禽育種、管理及品質改進技 +術研發等經費9,087千元。 +3.食品科技研發經費44,999千元,較上年度 +減列優良農產品驗證相關技術研究等經費 +6,036千元。 +4.農業科技研發經費17,547千元,較上年度 +減列加強國際農業科技合作與人才培育等 +經費3,344千元。 +5.農業政策研究及科技管理經費340,440千 +元,較上年度增列農業科專計畫推動暨績 +效管理等經費54,832千元。 +6.農業電子化研發經費57,847千元,較上年 +度減列農業電子化發展策略分析與規劃等 +經費18,613千元。 +7.環境資源保育經費14,731千元,較上年度 +減列加強農業水利科技研究發展等經費2, +901千元。 +8.生物多樣性研究經費6,132千元,較上年 +度減列農業生物遺傳資源保育及利用等經 +費1,218千元。" +2010,5651010100,604124000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費516,576千元,較上年度核實 +減列人事費4,073千元。 +2.基本行政工作維持費85,190千元,較上年 +度增列農業人員工程專業技能培訓暨宣導 +等經費147千元。 +3.農業法規管理及訴願審議經費2,358千元 +,較上年度減列訴願審議業務電腦化建置 +等經費82千元。" +2010,5651011000,1988266000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,20.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費301,141千元,較上年度減 +列建構健康效率永續經營的產銷環境等經 +費62,355千元。 +2.科技管理經費41,736千元,較上年度增列 +台北國際花卉博覽會農業科技大展等經費 +12,110千元。 +3.農田水利管理經費39,565千元,較上年度 +減列農田水利事業經營發展之宣導與教育 +訓練等經費8,868千元。 +4.畜牧管理經費571,454千元,較上年度減 +列推動動物保護等經費51,049千元。 +5.輔導推廣經費612,760千元,較上年度減 +列強化農會組織建構永續經營制度等經費 +192,496千元。 +6.國際農業諮商與合作經費292,781千元, +較上年度增列辦理亞太種子協會2010年年 +會等經費27,390千元。 +7.農業統計調查經費38,120千元,較上年度 +減列農業綜合調查等經費2,449千元。 +8.農業生物技術園區管理經費90,709千元, +較上年度增列公共設施清潔及維護費等3, +355千元。" +2010,5651011100,18833487000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動農業經營企業化建構高價值產銷體系 +經費81,603千元,較上年度減列推動農業 +經營企業化建立農業中衛體系等經費24,0 +40千元。 +2.農田水利會營運改善計畫經費580,910千 +元,與上年度同。 +3.台灣蘭花生物科技園區總經費2,060,000 +千元,分9年辦理,92至98年度已編列1,4 +40,000千元,本年度續編第8年經費330,6 +00千元,較上年度增列園區建設等經費26 +0,600千元。 +4.加強農田水利建設計畫總經費14,367,560 +千元,分年辦理,98年度已編列3,261,39 +0千元,本年度續編第2年經費3,580,084 +千元,較上年度增列農田水利設施興辦及 +更新改善等經費318,694千元。 +5.農村再生計畫經費727,330千元,較上年 +度增列大佃農企業化經營畜牧產銷設施等 +經費34,844千元。 +6.國土資訊系統整體建置經費14,489千元, +較上年度增列農地資源空間資訊建置及整 +合等經費1,489千元。 +7.建構優質農業資訊服務體系經費33,214千 +元,較上年度減列農業行動化雙向加值服 +務平台等經費9,286千元。 +8.屏東農業生物技術園區總經費8,365,245 +千元,分11年辦理,92至98年度已編列6, +100,245千元,本年度續編第8年經費466, +370千元,較上年度減列927,630千元。 +9.補助農業發展基金經費11,933,109千元, +較上年度減列肥料價差補貼等經費2,987, +515千元。 +10.補助農業天然災害救助基金經費1,085,7 +78千元,與上年度同。" +2010,5651018100,5694000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,20.1.5.1, +2010,5651019800,60327000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,20.1.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,6351012400,50033304000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.執行老年農民福利津貼核發業務經費33,3 +04千元,較上年度減列委辦費3,700千元 +。 +2.發放老年農民福利津貼經費50,000,000千 +元,較上年度核實增列104,228千元。" +2010,5251021300,87598000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,20.2.1,"本年度預算數87,598千元,係辦理林業及自 +然資源保育研究經費,較上年度減列生物資 +源永續利用之研究等計畫18,505千元。" +2010,5651020100,2412545000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,149,307千元,較上年度核 +實減列人事費1,513千元。 +2.基本行政工作維持費263,238千元,較上 +年度減列辦公房舍及其他建築修繕等經費 +3,824千元。" +2010,5651021000,235950000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.林業文化園區經費16,740千元,較上年度 +減列園區房舍建物整修等經費3,260千元 +。 +2.野生物保育經費219,210千元,較上年度 +減列野生動植物保育經營管理等經費38,9 +65千元。" +2010,5651021100,5909983000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林生態系經營經費308,645千元,較上 +年度減列林業文化資產古蹟歷史建築再利 +用等經費225,705千元。 +2.林地管理與森林保護經費676,837千元, +較上年度增列國有林合法出租造林地補償 +收回等經費424,537千元。 +3.厚植森林資源經費957,515千元,較上年 +度增列樹木褐根病防治及竹製精品創新技 +術開發等經費106,515千元。 +4.國有林治理與復育經費450,653千元,較 +上年度減列林道邊坡改善工程等經費381, +347千元。 +5.生態旅遊系統建置發展經費710,177千元 +,較上年度減列步道維護及遊樂區設施整 +建等經費66,073千元。 +6.補助林務發展及造林基金經費502,000千 +元,較上年度減列298,000千元。 +7.平地造林計畫經費1,984,798千元,較上 +年度增列設置平地森林遊樂區等經費419, +798千元。 +8.綠資源維護經費319,358千元,較上年度 +增列外來入侵種監測、移除及自然地景普 +查等經費39,358千元。 +9.上年度國土保育計畫預算業已編竣,所列 +887,000千元如數減列。" +2010,5651029800,4000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,20.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,5251031000,17273000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.山坡地及農業生態工程研究經費8,271千 +元,較上年度減列集水區野溪暨坑溝改善 +技術研發等經費4,729千元。 +2.土石流警戒技術整合應用研究經費4,500 +千元,較上年度增列坡地災害預報技術應 +用等經費500千元。 +3.農村再生及風貌建設研究經費4,502千元 +,較上年度減列從農業經營角度探討農舍 +興建機制等經費1,728千元。" +2010,5651030100,555998000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費488,098千元,較上年度核實 +減列人事費10,654千元。 +2.基本行政工作維持費67,900千元,較上年 +度增列辦公廳舍整修等經費30,000千元。 +3.上年度辦理坡地水土資源管理預算業已編 +竣,所列117,785千元如數減列。" +2010,5651031000,3937296000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,20.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.整體性治山防災經費1,076,330千元,較 +上年度減列特定水土保持區劃定與治理等 +經費1,043,670千元。 +2.推動農村再生經費2,857,666千元,較上 +年度增列農村社區建設等經費1,484,570 +千元。 +3.國土資訊系統整體建置計畫經費3,300千 +元,較上年度增列山坡地空間資料庫擴充 +等經費300千元。" +2010,5651039800,4800000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,20.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2010,5251041000,499678000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物品種改良與蒐集經費111,622千元, +較上年度減列中草藥之優質生產與安全利 +用研究等經費11,270千元。 +2.作物栽培及採後處理技術研究經費135,51 +6千元,較上年度減列土壤與植體營養診 +斷技術等經費19,987千元。 +3.植物保護技術研究經費82,880千元,較上 +年度增列水果產業研究團隊整合等經費9, +775千元。 +4.農業生物技術研究經費71,356千元,較上 +年度減列強化農業科技園區研發及農企業 +技術提升等經費14,230千元。 +5.農業技術服務經費98,304千元,較上年度 +增列蝴蝶蘭量產品種生理檢測服務平台之 +建置與研究等經費7,145千元。" +2010,5651040100,524943000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費440,793千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費348千元。 +2.基本行政工作維持費84,150千元,較上年 +度增列公共安全設施改善工程及辦理田間 +試驗、檢測工作等經費8,110千元。" +2010,5651041100,55345000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,20.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土資訊系統經費49,397千元,較上年度 +增列台灣土壤資源資訊及農業地區土地覆 +蓋資料庫建置等經費11,397千元。 +2.農業行動化雙向加值服務經費5,948千元 +,較上年度減列休閒農業深度旅遊之導覽 +服務暨行銷平台開發等經費8,782千元。 +3.上年度辦理建構安全飲食生活U化服務基 +礎預算業已編竣,所列10,000千元如數減 +列。" +2010,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,20.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,5251051000,190718000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,20.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 +142,926千元,較上年度增列健全森林碳 +管理及外來種生物監測管理等經費6,006 +千元。 +2.E化領域科技試驗研究經費18,603千元, +較上年度減列建構安全農業管理資訊系統 +等經費10,183千元。 +3.農業領域科技試驗研究經費405千元,較 +上年度減列生態資訊系統建構等經費54千 +元。 +4.生物技術領域科技試驗研究經費26,894千 +元,較上年度增列推動林木種苗產業及生 +技產品商品化平台等經費2,181千元。 +5.農業政策研究及科技管理經費1,890千元 +,較上年度減列膠彩畫紙研發等經費6,72 +0千元。" +2010,5651050100,347565000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,20.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費286,935千元,較上年度增列 +員工退休離職儲金等經費1,992千元。 +2.基本行政工作維持費56,523千元,較上年 +度減列一般事務費等394千元。 +3.解說教育與推廣經費4,107千元,與上年 +度同。" +2010,5651052000,168462000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,20.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.試驗林生態系示範經營經費79,489千元, +較上年度減列六龜及福山試驗林區房屋建 +築工程等經費3,711千元。 +2.林道及聯外道路維護整建經費4,500千元 +,較上年度減列各試驗林區之林道整修工 +程等經費8,300千元。 +3.國家植物園建設經費47,892千元,較上年 +度增列恆春熱帶植物園民俗植物區整建工 +程等經費27,892千元。 +4.長期生態研究基礎資料庫整合經費6,724 +千元,較上年度減列教育訓練費等276千 +元。 +5.綠色造林計畫經費29,857千元,較上年度 +減列資訊設備購置等經費143千元。" +2010,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,20.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,5251061200,224132000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,20.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海洋漁業資源調查與研究經費22,857千元 +,較上年度減列台灣周邊海域漁場環境監 +測等經費12,033千元。 +2.水產養殖技術研究經費12,739千元,較上 +年度減列開發觀賞魚產業關鍵技術研究等 +經費14,458千元。 +3.水產物之處理與加工研究經費12,590千元 +,較上年度減列機能性藻油開發研究等經 +費4,165千元。 +4.水產資訊整合與運用研究經費15,743千元 +,較上年度減列潛水型RFID在水產種原庫 +種魚管理之應用研究等經費5,455千元。 +5.淡水生物養殖研究30,446千元,較上年度 +增列吳郭魚品系保存及優質種苗商業化生 +產技術之研發等經費5,283千元。 +6.海水生物養殖研究經費43,498千元,較上 +年度增列建立基因改造水產生物田間試驗 +設施風險評估技術平台等經費20,833千元 +。 +7.沿近海資源調查與研究經費13,224千元, +較上年度減列台灣西南海域底棲魚類群聚 +生態調查及其在漁業管理之應用研究等經 +費1,510千元。 +8.水產生物技術研究經費28,934千元,較上 +年度減列與以色列進行零換水養殖技術研 +究等經費2,338千元。 +9.東部海洋生物資源研究經費17,425千元, +較上年度增列開發觀賞魚產業推動計畫等 +經費1,060千元。 +10.澎湖海洋生物資源研究經費26,676千元 +,較上年度增列豹鱠種魚培育及幼苗量產 +技術研發等經費2,924千元。" +2010,5651060100,403101000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,20.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費282,565千元,較上年度核實 +減列人事費10,513千元。 +2.基本行政工作維持費93,316千元,較上年 +度增列淡水中心魚池隔堤改建及排水溝整 +建工程等經費18,860千元。 +3.漁業試驗船新建計畫總經費281,200千元 +,分5年辦理,96至98年度已編列200,100 +千元,本年度續編第4年經費27,220千元 +,較上年度增列27,120千元。 +4.上年度辦理建置台灣沿近海漁場環境資料 +庫預算業已編竣,所列2,000千元如數減 +列。" +2010,5651061100,174860000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,國家水產生物種原庫,農業支出,20.6.3,"籌建國家水產生物種原庫─台東支庫計畫總 +經費990,000千元,分8年辦理,95至98年度 +已編列420,200千元,本年度續編第5年經費 +174,860千元,較上年度減列75,140千元。" +2010,5651062000,32625000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產發展,農業支出,20.6.4,"本年度預算數之內容如下: +1.新增建立石斑魚無特定病原種魚培育與種 +苗量產模場經費30,000千元。 +2.新增水產技術知識行動化加值服務經費2, +625千元。" +2010,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,20.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,5251071000,355163000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,20.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.畜產科學研究經費198,765千元,較上年 +度增列種畜禽產業研究、RFID與產品安全 +追溯管理等經費11,144千元。 +2.畜產技術研究經費156,398千元,較上年 +度增列生醫產業供應體系建立等經費30,7 +09千元。" +2010,5651070100,426104000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,20.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費370,858千元,較上年度核實 +減列���事費3,437千元。 +2.基本行政工作維持費55,246千元,較上年 +度增列分所遷場機電設施維護等經費15,1 +03千元。" +2010,5651072000,5678000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,科技基礎建設,農業支出,20.7.3,"本年度預算數5,678千元,係辦理無線射頻 +辨識技術於畜禽生產管理之應用經費,較上 +年度減列無線射頻與條碼辨識技術應用於土 +雞生產履歷等經費6,822千元。" +2010,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,20.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,5251081200,258496000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,20.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 +發經費166,720千元,較上年度增列人畜 +共通傳染病監測等經費11,513千元。 +2.動物用藥品檢定技術研發經費91,776千元 +,較上年度增列基因轉殖動物用生物技術 +產品研究等經費10,353千元。" +2010,5651080100,165476000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,20.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費112,768千元,較上年度核實 +減列人事費775千元。 +2.基本行政工作維持費49,518千元,較上年 +度減列展示中心整建工程等經費1,877千 +元。 +3.動物用藥品檢定資訊系統開發3,190千元 +,較上年度減列動物醫療資訊系統開發等 +經費6,410千元。" +2010,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,20.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,5251091000,170556000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,20.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.殘毒管制研究經費41,421千元,較上年度 +增列強化農產品安全檢測及監測體系運作 +之研究等經費2,056千元。 +2.應用毒理研究經費21,810千元,較上年度 +減列農藥其他成份基因毒性影響評估等經 +費3,367千元。 +3.農藥化學研究經費18,829千元,較上年度 +減列市售天然植物保護資材關鍵成分之鑑 +別等經費851千元。 +4.生物藥劑研究經費29,145千元,較上年度 +減列液化澱粉芽孢桿菌之商品化產品開發 +等經費2,851千元。 +5.農藥應用研究經費22,425千元,較上年度 +增列畜產生物與遺傳資源保存利用等經費 +1,700千元。 +6.公害防治研究經費22,697千元,較上年度 +增列水產品品質安全及管理等經費639千 +元。 +7.技術服務與輔導研究經費14,229千元,較 +上年度減列農藥登記管理及應用查詢系統 +發展等經費2,600千元。" +2010,5651090100,138936000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,20.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費127,567千元,較上年度核實 +減列人事費1,416千元。 +2.基本行政工作維持費11,369千元,較上年 +度減列汰換四輪傳動車輛等經費1,113千 +元。" +2010,5651092000,42993000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,20.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費22,024千 +元,較上年度增列農藥登記委託田間試驗 +及成份檢驗等經費3,250千元。 +2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費18,516 +千元,較上年度增列建置植物保護資材製 +劑研究實驗工廠等經費7,943千元。 +3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 +費2,453千元,較上年度減列田間農產品 +農藥殘留監測技術提升計畫等經費520千 +元。 +4.上年度辦理RFID於農產品藥物殘留檢測管 +理之應用預算業已編竣,所列5,000千元 +如數減列。" +2010,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,20.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,5251101000,99296000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,20.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.特有動物保育研究經費21,480千元,較上 +年度增列台灣黑熊異種間核轉置胚之複製 +與保存技術研究等經費1,573千元。 +2.特有植物保育研究經費24,334千元,較上 +年度減列台灣地區特有之瀕絕植物登錄及 +保育研究等經費3,765千元。 +3.特殊生態系保育研究經費17,840千元,較 +上年度增列應用無線感測網路建構濕地生 +態效益環境監測網等經費3,240千元。 +4.野生物資源管理研究經費12,953千元,較 +上年度減列台灣野��動物樣本採集保存與 +粒腺體核酸序列資料庫建立之研究等經費 +785千元。 +5.生態教育推廣研究經費8,556千元,較上 +年度減列牛樟芝段木培養及其子實體開發 +應用等經費4,362千元。 +6.試驗站經營研究經費14,133千元,較上年 +度增列校園參與式建構台灣蛾類監測系統 +等經費668千元。" +2010,5651100100,206733000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,20.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費133,700千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費1,807千元。 +2.基本行政工作維持費73,033千元,較上年 +度增列七股研究中心經營管理及生物多樣 +性教育推廣等經費19,216千元。" +2010,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,20.10.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,5251111000,76009000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,20.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.茶作技術改良經費35,723千元,較上年度 +減列發展有機茶健康管理體系茶葉產品供 +應鏈等經費179千元。 +2.茶葉加工技術之試驗研究經費13,904千元 +,較上年度減列茶葉加工產品創新技術研 +究等經費2,659千元。 +3.茶業機械試驗研究經費4,356千元,較上 +年度減列茶園機械試驗研究等經費1,248 +千元。 +4.茶業推廣與輔導經費6,133千元,較上年 +度減列優質安全茶葉產銷價值鏈資訊系統 +開發等經費1,591千元。 +5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費7,859千 +元,較上年度減列茶葉安全管理模式建立 +等經費1,476千元。 +6.新增烏龍茶微量元素檢測技術之開發經費 +8,034千元。" +2010,5651110100,158559000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,20.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費137,296千元,較上年度核實 +減列人事費1,051千元。 +2.基本行政工作維持費21,263千元,較上年 +度增列廠區建物整修工程等經費3,269千 +元。" +2010,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,20.11.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,5251121000,92348000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,20.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.種苗經營試驗與改良經費7,836千元,較 +上年度增列景觀綠肥油菊採種試驗等經費 +714千元。 +2.品種改良研究經費12,376千元,較上年度 +減列作物種原收集與更新等經費8千元。 +3.繁殖技術研發應用經費29,016千元,較上 +年度增列蝴蝶蘭與春石斛高育成率之種苗 +生產等經費1,136千元。 +4.生物技術開發與應用經費20,333千元,較 +上年度減列香藥草與蝴蝶蘭技術提昇等經 +費1,718千元。 +5.技術服務推廣經費16,035千元,較上年度 +增列亞太地區植物品種保護體系及種苗產 +業研究與應用等經費5,314千元。 +6.農場經營及種苗量產研究經費1,644千元 +,較上年度增列因應氣候變遷建立玉米採 +種體系等經費479千元。 +7.熱帶園藝作物試驗研究經費5,108千元, +較上年度增列木瓜三倍體選育運用於品種 +保護研究等經費962千元。" +2010,5651120100,204485000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,20.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費97,612千元,較上年度核實減 +列人事費5,266千元。 +2.基本行政工作維持費42,617千元,較上年 +度增列大蓄水池、深水井及附屬設備維護 +等經費262千元。 +3.植物品種檢定經費64,256千元,較上年度 +增列植物品種檢定技術開發與應用等經費 +46,546千元。 +4.上年度辦理建構安全飲食生活U化服務基 +礎計畫預算業已編竣,所列2,000千元如 +數減列。" +2010,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,20.12.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,5251131200,91583000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物育種及栽培利用技術研發經費45,953 +千元,較上年度減列園藝作物品種改良及 +栽培技術改進等經費2,247千元。 +2.作物生產環境技術研發經費24,544千元, +較上年度增列有機栽培植物病蟲害整合性 +防治創新技術開發等經費1,540千元。 +3.農業推廣與農民輔導研究經費8,316千元 +,與上年度同。 +4.生物技術及遺傳資源與多樣性經費12,770 +千元,與上年度同。" +2010,5651130100,157082000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,20.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費122,169千元,較上年度核實 +減列人事費1,524千元。 +2.基本行政工作維持費31,113千元,較上年 +度增列土壤肥力分析及作物營養診斷服務 +中心設置等經費4,340千元。 +3.新品種新技術推廣及產銷輔導經費3,500 +千元,較上年度減列產銷輔導推廣等經費 +3,300千元。 +4.建立農業技術視訊諮詢服務經費300千元 +,較上年度減列購置數位攝影機等經費30 +千元。" +2010,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.13.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,5251141000,36045000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技研發經費19,489千元,較上年度 +減列葉用枸杞與桑之優質生產與安全利用 +研究等經費7,392千元。 +2.農業政策研究經費4,071千元,較上年度 +減列建構農村新風貌等經費169千元。 +3.防疫檢疫科技研發經費12,485千元,較上 +年度減列台灣原生蘭科植物與香草植物種 +原基因庫之建立等經費1,973千元。" +2010,5651140100,112428000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,20.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費87,321千元,較上年度核實減 +列人事費1,337千元。 +2.基本行政工作維持費24,807千元,較上年 +度減列購置蠶室溫度調節設備等經費535 +千元。 +3.建立農業技術視訊諮詢服務300千元,較 +上年度減列RFID與二維條碼於倉儲管理之 +策略研究與應用等經費4,030千元。" +2010,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.14.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,5251151000,108784000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費57,874千元,較上年度 +減列釀酒用酵母菌之篩選與應用等經費14 +,473千元。 +2.作物環境研究經費31,661千元,較上年度 +減列溫室內電動升降式網架及搬運系統之 +研製等經費7,663千元。 +3.作物推廣研究經費13,474千元,較上年度 +減列台中地區農民對農業導入數位學習之 +認知研究等經費746千元。 +4.坡地農業研究經費5,775千元,較上年度 +減列坡地農業改良等經費890千元。" +2010,5651150100,153375000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,20.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費121,972千元,較上年度核實 +減列人事費361千元。 +2.基本行政工作維持費26,828千元,較上年 +度增列試驗田間溫室、遮雨棚及作業室工 +程等經費3,016千元。 +3.建立農業技術視訊諮詢服務經費300千元 +,與上年度同。 +4.推動農業產業整體發展經費4,275千元, +較上年度減列補助農民團體產銷活動及設 +施等經費1,225千元。" +2010,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.15.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,5251161000,100394000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費26,246千元,較上年度 +減列雜糧作物品種改良及栽培技術改進等 +經費2,820千元。 +2.作物環境研究經費29,990千元,較上年度 +減列亞熱帶蔬果花卉產製銷自動化之研發 +等經費3,785千元。 +3.農業推廣研究經費8,579千元,較上年度 +減列農業產銷班經營效率提昇之研究等經 +費1,770千元。 +4.分場農業試驗研究經費35,579千元,較上 +年度減列良質米分子輔助育種之研究等經 +費1,712千元。" +2010,5651160100,172624000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,20.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費134,737千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費758千元。 +2.基本行政工作維持費30,761千元,較上年 +度增列分場辦公大樓防漏修繕等經費301 +千元。 +3.農業經營輔導經費5,593千元,較上年度 +減列推動農業產業整體發展等經費273千 +元。 +4.農業技術視訊諮詢服務經費1,533千元, +較上年度減列雲嘉南地區農業產銷資訊行 +動化應用推廣之研究經費1,017千元。" +2010,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.16.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,5251171000,95463000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農園作物經費49,424千元,較上年度減列 +雜糧作物育種及生產技術改良等經費3,17 +2千元。 +2.作物環境經費18,311千元,較上年度減列 +開發作物施肥新技術等經費1,702千元。 +3.農業推廣經費6,264千元,較上年度減列 +農業推廣教育及輔導等經費1,026千元。 +4.旗南作物經費14,749千元,較上年度增列 +有機水稻及蔬菜生產體系改進之研究等經 +費42千元。 +5.澎湖作物經費6,715千元,較上年度減列 +栽培技術改進及多樣化利用之研究等經費 +185千元。" +2010,5651170100,136904000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,20.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費94,140千元,較上年度核實減 +列人事費768千元。 +2.基本行政工作維持費36,310千元,較上年 +度減列水電費等353千元。 +3.農業經營輔導經費6,161千元,與上年度 +減列推動農業產業整體發展等經費255千 +元。 +4.農業技術視訊諮詢服務經費293千元,較 +上年度減列國內旅費等37千元。" +2010,5651179800,200000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.17.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,5251181000,72089000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究24,611千元,較上年度減列 +中草藥之優質生產與安全利用研究等經費 +5,637千元。 +2.作物環境研究17,639千元,較上年度減列 +強化農業科技產學合作研發及農企業育成 +連結等經費3,941千元。 +3.農業推廣研究10,930千元,較上年度減列 +農業政策研究及科技管理等經費1,683千 +元。 +4.分場農業試驗研究18,909千元,較上年度 +增列果樹產業體質之改進等經費464千元 +。" +2010,5651180100,106741000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,20.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費82,210千元,較上年度核實減 +列人事費1,409千元。 +2.基本行政工作維持費20,781千元,較上年 +度增列辦公廳舍防漏節能整修工程等經費 +602千元。 +3.農業經營輔導經費3,450千元,較上年度 +減列推動農業產業整體發展等經費1,150 +千元。 +4.農業行動化雙向加值服務經費300千元, +較上年度減列休閒農業深度旅遊之導覽服 +務暨行銷整合平台等經費1,000千元。" +2010,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.18.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,5251191000,46868000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費21,294千元,較上年度 +減列藥用作物優質生產與安全利用之研究 +等經費7,261千元。 +2.作物環境研究經費14,078千元,較上年度 +減列鳳梨釋迦有機栽培管理模式之建立等 +經費2,003千元。 +3.農業推廣研究經費3,884千元,較上年度 +減列蝴蝶蘭溫室調控系統之開發研究等經 +費633千元。 +4.果園管理研究經費7,612千元,較上年度 +減列建構作物優質生產知識整合平台等經 +費1,024千元。" +2010,5651190100,91685000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,20.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費73,000千元,較上年度核實減 +列人事費556千元。 +2.基本行政工作維持費13,820千元,較上年 +度減列辦公廳舍改建工程等經費7,466千 +元,增列購置合理化施肥感應電漿光譜儀 +等經費6,987千元,計淨減479千元。 +3.發展溫控精緻農業經費2,000千元,較上 +年度增列研究適合作物等經費900千元。 +4.推動農產業整體發展經費2,565千元,較 +上年度減列獎補助費135千元。 +5.建立農業技術視訊諮詢服務經費300千元 +,較上年度減列物品等經費30千元。 +6.上年度辦理農業經營輔導預算業已編竣, +所列1,000千元如數減列。" +2010,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.19.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,5251201200,156755000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,20.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.生物技術在水產養殖之應用經費3,652千 +元,較上年度增列優質石斑多重基因標誌 +分子檢測技術及套組產品研發經費1,488 +千元。 +2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費47 +,637千元,較上年度增列漁產品、觀賞魚 +及種苗外銷認證開發研究經費27,187千元 +。 +3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費67 +,935千元,較上年度減列海域環境汙染對 +漁業資源損害防制研究經費6,448千元。 +4.水產品加工及安全檢測經費10,397千元, +較上年度減列奈米保健開發經費190千元 +。 +5.漁業經貿政策及制度研究經費6,244千元 +,較上年度減列台灣漁業政策規劃研究等 +經費4,294千元。 +6.漁業資訊之應用經費6,300千元,較上年 +度減列強化漁船動靜態資料整合研究等經 +費150千元。 +7.國際漁業科技合作經費1,629千元,較上 +年度減列參與國際漁業組織研究經費237 +千元。 +8.漁業生產及管理自動化經費12,961千元, +較上年度增列石斑魚工廠化中間育苗與養 +殖系統整合研發等經費1,251千元。" +2010,5651200100,360779000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,20.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費304,720千元,較上年度核實 +減列人事費15,586千元。 +2.基本行政工作維持費56,059千元,較上年 +度增列辦公廳舍修繕等經費1,637千元。" +2010,5651202000,1017137000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,20.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費67,945千元,較上年度增列 +漁港維護及娛樂漁業等經費26,684千元。 +2.漁政管理經費129,028千元,較上年度減 +列獎勵國人上漁船等經費197,669千元。 +3.遠洋漁業管理經費232,131千元,較上年 +度減列辦理減船措施等經費208,623千元 +。 +4.養殖漁業管理經費274,454千元,較上年 +度增列海水養殖及水產種苗等重點產業輔 +導管理等經費192,558千元。 +5.遠洋漁業開發經費49,639千元,較上年度 +增列通訊費等1,287千元。 +6.休漁獎勵經費200,000千元,較上年度增 +列休漁獎勵金30,000千元。 +7.漁業電台管理經費63,940千元,較上年度 +減列發電機等維修經費459千元。" +2010,5651203000,2598189000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,20.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.漁業多元化經營建設經費1,238,174千元 +,較上年度減列辦理改善地層下陷等經費 +446,756千元。 +2.補助漁業發展基金經費1,346,945千元, +較上年度減列506千元。 +3.農村再生計畫經費13,070千元,較上年度 +減列漁村再生公共設施建設經費147,218 +千元。 +4.上年度辦理國土保育計畫預算業已編竣, +所列300,000千元如數減列。 +5.上年度辦理地區性農業建設與發展預算業 +已編竣,所列20,000千元如數減列。" +2010,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,20.20.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,5251503000,350846000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,20.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業生物技術研發經費20,704千元,較上 +年度增列建立符合國際規範之十字花科蔬 +菜及瓜類種傳病害檢定技術平台等經費6, +525千元。 +2.防疫檢疫科技研發經費312,832千元,較 +上年度減列植物有害生物監測技術之開發 +及研發重要動植物疾病快速診斷鑑定技術 +等經費11,850千元。 +3.檢疫產業電子化自動化經費17,310千元, +較上年度減列狂犬病預防注射管理系統擴 +充等經費3,214千元。" +2010,5651500100,689731000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,20.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費542,745千元,較上年度增列 +職員8人之人事費及員工薪俸晉級差額等 +經費14,386千元。 +2.基本行政工作維持費146,986千元,較上 +年度減列員工教育訓練費等152千元。" +2010,5651501000,821297000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,20.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物防疫業務經費224,540千元,較上年 +度增列辦理全國豬瘟及口蹄疫撲滅工作等 +經費17,912千元。 +2.動物檢疫業務經費32,026千元,較上年度 +減列輸出入動植物檢疫系統網路化便捷化 +擴充等經費1,697千元。 +3.植物防疫業務經費144,455千元,較上年 +度增列辦理植物疫情監測及緊急防治工作 +等經費59,901千元。 +4.植物檢疫業務經費57,290千元,較上年度 +減列檢疫偵測犬隊訓練等經費6,117千元 +。 +5.企劃業務經費34,949千元,較上年度減列 +辦理進出口動植物疫病害蟲檢測診斷鑑定 +工作等經費507千元。 +6.屠宰衛生檢查業務經費277,029千元,較 +上年度增列辦理肉品衛生安全維護計畫等 +經費12,676千元。 +7.動植物防檢疫經費51,008千元,較上年度 +增列防檢疫病蟲害監測調查及防治等經費 +232千元。" +2010,5651509000,214850000,營建工程,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.21.4.1, +2010,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,20.21.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,5251601000,1445000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,20.22.1,"本年度預算數1,445千元,係辦理農業金融 +體系營運策略研究經費,較上年度減列放寬 +農漁會信用部投資有價證券之限制研究等經 +費1,565千元。" +2010,5651600100,100665000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,20.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費86,664千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費1,054千元。 +2.基本行政工作維持費14,001千元,較上年 +度減列物品購置等經費735千元。" +2010,5651601000,4329173000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,20.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業金融教育及資訊經費25,757千元,較 +上年度增列整合農漁業及金融資訊共同利 +用系統建置等經費10,387千元。 +2.農業金融機構管理經費13,154千元,較上 +年度減列補助重新設立信用部及合併之農 +漁會資訊設備等經費12,090千元。 +3.農業融資及金融法令經費937千元,較上 +年度減列專案農貸業務輔導考核講習等經 +費1,474千元。 +4.對農業信用保證基金捐助經費289,325千 +元,較上年度減列10,675千元。 +5.新增投資全國農業金庫經費4,000,000千 +元。" +2010,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,20.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,5251701000,184927000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,20.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農糧作物產銷技術研發經費93,837千元, +較上年度減列水稻良質米育種及生產技術 +改良之研究等經費24,542千元。 +2.農糧產業生物技術研發經費33,341千元, +較上年度減列植物組織培養技術開發及種 +苗生技產業輔導之研究等經費5,993千元 +。 +3.農糧生產自動化研發經費9,321千元,較 +上年度減列農業生產自動化研發等經費2, +872千元。 +4.農產運銷電子化研發經費15,059千元,較 +上年度減列推動農產品運銷系統電子化研 +究等經費1,193千元。 +5.作物環境科技研發經費2,132千元,較上 +年度減列加強農場廢棄物資源化之研究等 +經費625千元。 +6.農產加工科技研發經費15,766千元,較上 +年度減列開發農產品之加工技術研究等經 +費4,669千元。 +7.強化農業科技產學研合作研發經費15,471 +千元,較上年度減列執行植物細胞粉碎及 +DNA萃取系統之研發等經費2,585千元。" +2010,5651700100,792393000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,20.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費751,012千元,較上年度核實 +減列人事費3,538千元。 +2.基本行政工作維持費41,381千元,較上年 +度減列水電費等272千元。" +2010,5651701000,2633488000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,20.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費169,411千元,較上年度減 +列重要農糧產品生產申報制度建立等經費 +8,409千元。 +2.作物生產管理經費93,219千元,較上年度 +減列加強基因轉殖植物安全管理等經費95 +,535千元。 +3.農業資材管理經費97,761千元,較上年度 +減列加強肥料管理及農田土壤維護等經費 +127,978千元。 +4.運銷加工管理經費130,383千元,較上年 +度減列台北市花卉批發市場遷建等經費12 +3,875千元。 +5.糧食產業管理經費73,072千元,較上年度 +增列營造花東縱谷花海長廊景觀等經費8, +069千元。 +6.分署農糧管理經費45,029千元,較上年度 +減列辦理農情���查等經費803千元。 +7.農村再生計畫總經費2,881,150千元,分4 +年辦理,98年度已編列300,000千元,本 +年度續編第2年經費764,493千元,較上年 +度增列464,493千元。 +8.發展花卉產業與推動國際花卉博覽會計畫 +總經費3,613,000千元,分3年辦理,98年 +度已編列1,950,000千元,本年度續編第2 +年經費900,000千元,較上年度減列1,050 +,000千元。 +9.新增精緻農業健康卓越方案經費360,120 +千元。" +2010,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,20.23.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,6154011400,62319830000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工保險業務,社會保險支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研議勞工保險基金財務及就業保險業務4, +221千元,較上年度增列辦理就業保險法 +令制度宣導等經費3,961千元。 +2.研議承保及現金給付業務5,497千元,較 +上年度減列辦理勞保年金制度宣導等經費 +4,424千元。 +3.建立完善職業災害保險制度業務3,624千 +元,較上年度增列辦理職業災害勞工相關 +保險權益宣導等經費1,200千元。 +4.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 +保經費15,295,275千元,較上年度增列1, +322,012千元。 +5.補助職業工人等及其眷屬參加全民健保經 +費14,339,297千元,較上年度增列1,106, +811千元。 +6.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 +保險經費12,538,605千元,較上年度增列 +298,628千元。 +7.補助職業工人等參加勞工保險經費14,770 +,015千元,較上年度增列981,093千元。 +8.補助辦理勞保、農保及職業災害勞工保護 +業務所需行政事務費2,732,854千元,較 +上年度減列31,870千元。 +9.補助未加入勞保而遭遇職業災害之勞工補 +償經費60,000千元,與上年度同。 +10.新增補助辦理就業保險業務所需行政事 +務費570,442千元。 +11.新增直轄市非設籍勞保欠費繳款專案補 +助2,000,000千元。" +2010,6354010100,609251000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,一般行政,福利服務支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費467,936千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費9,536千元。 +2.基本行政工作維持費97,819千元,較上年 +度減列教育訓練費等2,740千元。 +3.訴願審議業務1,900千元,與上年度同。 +4.法制業務2,200千元,與上年度同。 +5.統計業務管理15,631千元,較上年度增列 +人力需求調查等經費221千元。 +6.勞工資訊業務23,765千元,較上年度增列 +資訊系統更新擴充等經費222千元。" +2010,6354011100,109494000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞資關係業務,福利服務支出,21.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔導工會組織健全發展40,290千元,較上 +年度增列補助工會辦理勞工教育訓練等經 +費833千元。 +2.強化勞資夥伴關係7,555千元,較上年度 +增列集體協商及勞資爭議協調技巧相關訓 +練等經費2,085千元。 +3.健全勞資爭議處理制度61,649千元,較上 +年度增列補助勞工權益基金等經費49,102 +千元。" +2010,6354011200,733769000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞動條件業務,福利服務支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全勞動基準法制及有效落實執行4,264 +千元,較上年度增列勞動檢查專業知能訓 +練等經費89千元。 +2.健全合理工資、工時制度2,167千元,較 +上年度減列委託研究等經費233千元。 +3.加強特別保護與落實性別工作平等法5,27 +8千元,較上年度減列辦理建構性別工作 +平等專屬網頁等經費563千元。 +4.落實勞工退休制度3,034千元,較上年度 +減列委辦費等63千元。 +5.補助辦理勞工退休金業務所需行政事務費 +719,026千元,較上年度增列21,344千元 +。" +2010,6354011300,98083000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工福利業務,福利服務支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動職工福利,改善勞工生活2,568千元 +,較上年度減列辦理弱勢勞工福利服務活 +動等經費614千元。 +2.規劃商港相關工會勞工福利,增進碼頭工 +人福祉23,427千元,以商港服務費支應, +較上年度減列444千元。 +3.輔助托兒福利服務8,858千元,較上年度 +減列宣導經費683千元。 +4.加強推行勞工教育16,174千元,較上年度 +減列輔導民間團體辦理勞動事務進修教育 +等經費9,000千元。 +5.策辦勞工服務工作44,604千元,較上年度 +增列策辦立即關心計畫等經費9,717千元 +��� +6.勞工教育學苑管理2,452千元,較上年度 +增列辦理勞工教育學苑委託經營招標作業 +經費2,000千元。" +2010,6354011500,43152000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工安全衛生業務,福利服務支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動事業單位安全衛生自主管理體系及改 +善教育訓練品質16,115千元,較上年度減 +列推動全國職場安全週等經費2,160千元 +。 +2.健全勞動安全制度,推動落實防災措施3, +100千元,較上年度減列宣導及輔導訓練 +等經費74千元。 +3.積極推動職業病預防工作10,637千元,較 +上年度減列培訓職場健康推進種子人員等 +經費271千元。 +4.建構災害預防機制與輔導改善安全設施5, +200千元,較上年度減列防爆電氣設備認 +證模式及監督管理查核機制等經費579千 +元。 +5.推動化學品管理與資訊應用機制8,100千 +元,較上年度減列宣導及輔導訓練等經費 +600千元。" +2010,6354011600,222969000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工檢查業務,福利服務支出,21.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全勞動檢查體制4,672千元,較上年度 +減列訂(修)定檢查作業程序及職業災害 +預防圖說等經費698千元。 +2.降低一般行業職業災害6,685千元,較上 +年度減列高危險事業關鍵性危害預防作業 +之光碟及多媒體製作等經費1,308千元。 +3.災害防救暨職業衛生檢查5,300千元,較 +上年度減列實施作業環境測定採樣分析等 +經費1,360千元。 +4.降低營造業職業災害6,522千元,較上年 +度減列辦理公共工程金安獎活動等經費97 +8千元。 +5.危險性機械及設備檢查與管理199,790千 +元,以檢查收入支應,較上年度增列12,5 +43千元。" +2010,6354011700,27758000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,綜合規劃業務,福利服務支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動研究發展7,690千元,較上年度減列 +兒童勞動互動式遊戲網頁維護等經費4,13 +0千元。 +2.強化計畫管考1,918千元,較上年度減列 +管考業務及研習等經費1,370千元。 +3.拓展國際勞動事務12,700千元,較上年度 +減列補助參加國際性勞動事務等經費3,05 +2千元。 +4.強化勞動力規劃及組織效能5,450千元, +較上年度減列更新英文網頁內容及發行英 +文簡訊等經費350千元。" +2010,6354012200,98841000,北區檢查所,勞工委員會主管,勞工委員會,檢查所管理,福利服務支出,21.1.9.1, +2010,6354018000,4645000,勞工保險局,勞工委員會主管,勞工委員會,營業基金,福利服務支出,21.1.10.1, +2010,6354019800,6709000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,第一預備金,福利服務支出,21.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2010,6454011800,34113000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,技能檢定業務,國民就業支出,21.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動辦理技能檢定1,845千元,較上年度 +減列委託辦理定期定點即測即評學科測試 +行政經費等1,169千元。 +2.強化技能檢定基準21,256千元,較上年度 +增列技能檢定學術科題庫命製等經費14,3 +68千元。 +3.規劃及督導全國技能檢定事務1,638千元 +,與上年度同。 +4.技術士證核發及題庫管理9,374千元,較 +上年度減列題庫系統維護等經費581千元 +。 +5.上年度技能競賽預算,改由就業安定基金 +編列,所列19,179千元如數減列。" +2010,6454110100,1024422000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,一般行政,國民就業支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,001,899千元,較上年度減 +列員工超時加班費等127千元。 +2.基本行政工作維持費19,639千元,較上年 +度減列辦公室租金等經費743千元。 +3.資訊管理業務2,770千元,較上年度減列 +數據通信費等858千元。 +4.法務業務管理114千元,與上年度同。" +2010,6454110200,1796000,綜合規劃,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職業訓練業務,國民就業支出,21.2.2.1, +2010,6454110400,13363000,泰山職訓中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職訓中心管理,國民就業支出,21.2.3.1, +2010,6454110500,6658000,北基宜花金馬區就服中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,就服中心管理,國民就業支出,21.2.4.1, +2010,6454119800,2600000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,第一預備金,國民就業支出,21.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,5254610100,94847000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般行政,科學支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費86,393千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費2,000千元。 +2.基本行政工作維持費8,454千元,較上年 +度減列水電及空調設施養護等經費757千 +元。" +2010,5254611100,51762000,勞工安全調查研究,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,勞工安全衛生研究,科學支出,21.3.2.1, +2010,5254619000,18050000,其他設備,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,21.3.3.1, +2010,5254619800,100000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,21.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,6354710100,104923000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,一般行政,福利服務支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費82,607千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等1,826 +千元。 +2.基本行政工作維持費22,316千元,較上年 +度減列公務車租金及購置事務機具設備等 +789千元。" +2010,6354710200,18777000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,勞工退休基金監理業務,福利服務支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金投資與運用規劃2,491千元,較上年 +度減列辦理基金國內外委託經營作業、受 +託機構與保管機構之遴選與審查等經費2, +556千元。 +2.基金業務之研考及控管16,286千元,較上 +年度減列購置電腦軟硬體設備等經費1,46 +2千元。" +2010,6354719800,800000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,第一預備金,福利服務支出,21.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,5157011100,116720000,無細項,衛生署主管,衛生署,公費生培育工作,教育支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫學系公費生培育工作59,620千元,較上 +年度減列獎助醫學系公費生待遇、補(捐) +助承辦學校教學用設備等經費24,380千元 +。 +2.地方養成公費生培育工作57,100千元,較 +上年度減列捐助承辦學校教學用設備經費 +3,060千元,增列獎助地方養成公費生待 +遇經費20,160千元,計淨增17,100千元。" +2010,5257011700,754533000,科技發展工作,衛生署主管,衛生署,科技業務,科學支出,22.1.2.1, +2010,6157012000,40679000,全民健康保險工作,衛生署主管,衛生署,全民健康保險業務,社會保險支出,22.1.3.1, +2010,6157014000,28963000,無細項,衛生署主管,衛生署,長期照護保險業務,社會保險支出,22.1.4,"本科目係新增,本年度預算數28,963千元, +係辦理長期照護保險需要調查與規劃等所需 +經費。" +2010,6157018100,876858000,全民健康保險紓困基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,社會保險支出,22.1.5.1, +2010,6257013000,0,無細項,衛生署主管,衛生署,漢生病病人補償及保障計畫,社會救助支出,22.1.6,"上年度辦理漢生病病人補償及保障計畫預算 +業已編竣,所列300,000千元如數減列。" +2010,6557010100,590302000,無細項,衛生署主管,衛生署,一般行政,醫療保健支出,22.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費520,383千元,較上年度減列 +駕駛1人之人事費448千元,增列聘用人員 +28人之人事費、員工薪俸晉級差額、退休 +離職儲金等經費21,048千元,計淨增20,6 +00千元。 +2.基本行政工作維持費69,919千元,較上年 +度減列辦公廳舍修繕、器具養護等經費14 +,307千元,增列採購稽核委員實地查核等 +經費1,456千元,計淨減12,851千元。" +2010,6557011000,3450844000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫政業務,醫療保健支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫政法規與醫事人員及機構管理13,007千 +元,較上年度減列醫事人員繼續教育課程 +及積分審查工作等經費2,112千元,增列 +醫事人員特考審查經費500千元,計淨減1 +,612千元。 +2.醫療業務督導管理7,193千元,較上年度 +減列辦理精神衛生法教育訓練及緊急醫療 +通訊志工教育訓練等經費2,043千元,增 +列醫療財團法人及醫療社團法人財務報告 +審查作業等經費1,800千元,計淨減243千 +元。 +3.醫療替代役8,290千元,較上年度減列水 +電費、房屋修繕費及替代役役男辦公廳舍 +租金3,557千元。 +4.健全醫療衛生體系207,870千元,較上年 +度減列推動社區衛生醫療防疫服務、電子 +病歷輔導、醫院評鑑、查核機制建立與實 +施等經費31,300千元,增列辦理醫療服務 +國際化相關計畫等經費10,510千元,計淨 +減20,790千元。 +5.全面提升醫事機構服務品質100,894千元 +,較上年度減列提升血液供輸品質計畫、 +臨床檢驗���放射品質工作及醫療廢棄物清 +除處理等經費43,460千元。 +6.醫事人力規劃與訓練2,352,036千元,較 +上年度減列教學醫院教學費用、一般醫學 +訓練計畫等經費154,538千元,增列辦理 +住院醫師招募及師資培訓等經費27,582千 +元,計淨減126,956千元。 +7.建立優質之緊急醫療救護體系173,985千 +元,較上年度減列婦產科醫師與助產人員 +業務合作試辦計畫、遠距救護即時通系統 +等經費39,288千元,增列緊急醫療資訊系 +統計畫等經費12,537千元,計淨減26,751 +千元。 +8.加強精神疾病防治與心理衛生工作587,56 +9千元,較上年度減列非愛滋藥癮者替代 +療法計畫、濟助康復之家復健床位等經費 +167,162千元,增列濟助精神疾病嚴重病 +人強制鑑定、強制住院及強制社區治療醫 +療費用與獎勵精神衛生相關機關、團體從 +事病人社區照顧等經費139,949千元,計 +淨減27,213千元。" +2010,6557011100,831492000,無細項,衛生署主管,衛生署,護理及健康照護業務,醫療保健支出,22.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.山地離島醫療保健行政工作34,922千元, +較上年度減列辦理離島地區緊急醫療轉診 +服務等經費2,835千元。 +2.推動護理行政工作621千元,較上年度減 +列通訊費19千元。 +3.落實長照十年計畫及身心障礙醫療復健網 +絡290,576千元,較上年度減列委託辦理 +整合照顧制度、兒童聯合評估中心及捐助 +一般護理之家、日間照護等經費112,215 +千元,增列委託辦理護理機構品質管理及 +捐助辦理中期照護創新服務計畫等經費10 +,000千元,計淨減102,215千元。 +4.強化護理人力培育與功能提升45,461千元 +,較上年度減列委託辦理護理助產業務政 +策規劃及推動專科護理師之培育等經費6, +637千元。 +5.加強山地離島及原住民醫療保健服務459, +912千元,較上年度減列補助山地離島衛 +生所室辦公廳舍修繕及擴建等經費36,022 +千元。" +2010,6557011400,192250000,無細項,衛生署主管,衛生署,國民健康資訊建設計畫,醫療保健支出,22.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動實施電子病歷32,415千元,較上年度 +減列電子病歷瀏覽系統等經費11,793千元 +。 +2.營運醫事憑證管理中心62,445千元,較上 +年度減列醫事憑證IC卡卡材費45,000千元 +,增列憑證管理中心營運及系統擴充等經 +費24,143千元,計淨減20,857千元。 +3.衛生機關單一入口及資訊整合應用75,300 +千元,較上年度減列公共衛生資訊整合應 +用服務系統等經費21,906千元。 +4.推動健康資料加值應用22,090千元,較上 +年度減列健康資料中心維運經費5,968千 +元,增列開發健康指標與基礎資料庫及資 +訊設備購置等經費4,340千元,計淨減1,6 +28千元。" +2010,6557011500,89500000,無細項,衛生署主管,衛生署,國立新竹醫院籌設計畫,醫療保健支出,22.1.11,"本科目係新增,本年度預算數89,500千元, +係辦理國立新竹醫院規劃設計及興建工程, +總經費8,852,118千元,分10年辦理,本年 +度編列第1年經費。" +2010,6557011600,71717000,無細項,衛生署主管,衛生署,企劃業務,醫療保健支出,22.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛生業務企劃10,680千元,較上年度增列 +辦理提升公共衛生行政人員之能力與專業 +素養訓練等經費5,793千元。 +2.衛生業務管理考核2,255千元,較上年度 +減列通訊費等96千元。 +3.衛生政策推展20,126千元,較上年度減列 +辦理全國衛生保健志工保險費及衛生政策 +宣導等經費1,895千元。 +4.國際衛生行政人才培訓4,796千元,與上 +年度同。 +5.衛生統計及調查分析12,738千元,較上年 +度減列家庭醫療保健消費研究調查等經費 +1,292千元。 +6.衛生教育模式之建立與推廣21,122千元, +較上年度增列辦理提升衛教方法及技能、 +衛生教育推廣等經費3,471千元。" +2010,6557011700,99376000,無細項,衛生署主管,衛生署,國際衛生業務,醫療保健支出,22.1.13,"本年度預算數之內容較上年度之比較如下: +1.加強辦理參與國際性衛生組織活動18,958 +千元,較上年度減列參加國際衛生組織活 +動等經費4,050千元。 +2.推動雙邊國際衛生合作與交流28,584千元 +,較上年度減列辦理推動雙邊國際衛生合 +作與交流等經費1,116千元。 +3.加強辦理區域性多邊國際衛生合作交流16 +,811千元,較上年度減列辦理區域性多邊 +國際衛生合作交流等經費4,120千元。 +4.國際醫療援助及合作35,023千元,較上年 +度增列辦理中長期醫療援助與���共衛生合 +作計畫等經費1,600千元。" +2010,6557011800,131883000,無細項,衛生署主管,衛生署,衛生醫療資訊業務,醫療保健支出,22.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛生行政資訊業務49,816千元,較上年度 +增列公文線上簽核系統開發等經費6,976 +千元。 +2.全國醫療資訊網業務75,848千元,較上年 +度減列公用類系統維護及改版等經費2,36 +9千元。 +3.電子化衛生署推動計畫6,219千元,較上 +年度減列電子表單及預算控制系統擴充等 +經費1,835千元。" +2010,6557011900,3923183000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫院營運業務,醫療保健支出,22.1.15,"本年度預算數3,923,183千元,係辦理所屬 +醫院營運輔導經費,較上年度減列人事費補 +助、輔導所屬醫院營運業務等經費117,463 +千元,增列補助偏遠離島地區署立醫院建置 +醫療設施等經費12,971千元,計淨減104,49 +2千元。" +2010,6557018100,50000000,醫療藥品基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,醫療保健支出,22.1.16.1, +2010,6557019000,93000000,營建工程,衛生署主管,衛生署,一般建築及設備,醫療保健支出,22.1.17.1, +2010,6557019800,10000000,無細項,衛生署主管,衛生署,第一預備金,醫療保健支出,22.1.18,仍照上年度預算數編列。 +2010,5257050400,333937000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,科技發展工作,科學支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫科技發展研究及科技管理117,645千 +元,較上年度減列試劑耗材等經費27,885 +千元。 +2.結合學術界促進防疫科技發展73,511千元 +,較上年度減列委託防疫研究經費15,989 +千元。 +3.結核病防治整合型計畫63,481千元,較上 +年度減列儀器設備維護等經費175千元。 +4.物質成癮整合型計畫5,300千元,較上年 +度減列委託研究計畫經費200千元。 +5.新增新興再浮現傳染病偵測與應用計畫74 +,000千元。 +6.上年度建立我國病原體基因資料庫計畫預 +算業已編竣,所列84,163千元如數減列。" +2010,6557050100,1033071000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,一般行政,醫療保健支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費974,264千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費5,772千元。 +2.基本行政工作維持費58,807千元,較上年 +度減列資訊軟硬體經費2,300千元,增列 +文書檔案室整修等經費20,801千元,計淨 +增18,501千元。" +2010,6557050200,6247819000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,防疫業務,醫療保健支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃及綜合業務155,798千元,較上年度 +減列辦公房舍租金等39,683千元。 +2.檢疫防疫業務184,099千元,較上年度增 +列全國機場港口三通檢疫等經費7,096千 +元。 +3.慢性傳染病防治業務436,673千元,較上 +年度減列對國內團體獎補助等經費22,338 +千元,增列機械設備等經費22,998千元, +計淨增660千元。 +4.緊急應變整備業務1,765,567千元,較上 +年度減列署立感染症防治中心工程等經費 +82,132千元,增列物資整備購置疫苗及抗 +病毒藥劑等經費1,445,248千元,計淨增1 +,363,116千元。 +5.疾病監測及調查業務131,243千元,較上 +年度增列資訊維護等經費16,717千元。 +6.傳染病研究及檢驗業務172,892千元,較 +上年度減列實驗室試劑耗材等經費23,979 +千元。 +7.血清疫苗研製業務127,711千元,較上年 +度增列新建免疫馬場工程等經費24,493千 +元。 +8.傳染病防治醫療業務2,742,495千元,與 +上年度同。 +9.新增補助國家疫苗基金補助經費531,341 +千元。 +10.上年度預防接種防治業務改由國家疫苗 +基金編列,所列531,341千元如數減列。" +2010,6557059000,16900000,營建工程,衛生署主管,疾病管制局,一般建築及設備,醫療保健支出,22.2.4.1, +2010,6557059800,50000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,第一預備金,醫療保健支出,22.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,5257301800,215025000,無細項,衛生署主管,國民健康局,科技發展工作,科學支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人口健康調查研究101,243千元,較上年 +度增列辦理出生世代長期追蹤調查研究計 +畫等經費13,649千元。 +2.重要婦幼健康問題之研究調查與改進15,4 +33千元,較上年度增列推展婦女健康、孕 +產婦、嬰幼兒及生育保健研究計畫等經費 +1,013千元。 +3.兒童及青少年保健研究發展15,939千元, +較上年度增列兒童健康促進研究計畫等經 +費4,864千元。 +4.推動成人及中老年健康研究發展4,150千 +元,較上年度減列辦理成人及中老年健康 +研究計畫等經費6,333千元。 +5.社區及職場健康傳播與健康風險研究21,5 +50千元,較上年度增列國人體位與飲食型 +態調查等經費5,245千元。 +6.衛生教育模式研發與評價6,144千元,較 +上年度減列網站行銷健康資訊研究計畫等 +經費77千元。 +7.推動癌症防治研究發展15,770千元,較上 +年度減列辦理癌症研究計畫等經費464千 +元。 +8.推動慢性腎臟病防治研究發展29,050千元 +,較上年度減列慢性腎臟疾病研究計畫等 +經費26,200千元。 +9.電磁場健康效應流行病學研究5,746千元 +,較上年度增列電磁波人體暴露研究計畫 +等經費2,324千元。" +2010,6557300100,485832000,無細項,衛生署主管,國民健康局,一般行政,醫療保健支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費406,452千元,較上年度核實 +減列人事費5,524千元。 +2.基本行政工作維持費79,380千元,較上年 +度增列整修辦公廳舍等經費39,280千元。" +2010,6557301000,22256000,無細項,衛生署主管,國民健康局,國民健康業務,醫療保健支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人口健康指標監測785千元,較上年度減 +列國內旅費等87千元。 +2.婦幼及生育保健5,657千元,較上年度減 +列電腦及週邊設備等經費1,544千元。 +3.兒童及青少年保健5,842千元,較上年度 +減列電腦及週邊設備等經費941千元。 +4.成人及中老年保健3,574千元,較上年度 +減列電腦及週邊設備等經費1,257千元。 +5.健康促進宣導與衛生人員訓練1,277千元 +,較上年度減列國內旅費等233千元。 +6.衛生所人員線上學習5,121千元,較上年 +度減列衛生所人員培訓等經費1,169千元 +。 +7.上年度消化系癌症防治預算業已編竣,所 +列8,000千元如數減列。" +2010,6557301700,2727440000,無細項,衛生署主管,國民健康局,預防保健業務,醫療保健支出,22.3.4,"本年度預算數2,727,440千元,係辦理孕婦 +產前檢查、子宮頸癌及乳癌篩檢、兒童及成 +人預防保健計畫等經費,較上年度減列1,66 +0千元。" +2010,6557309800,10000,無細項,衛生署主管,國民健康局,第一預備金,醫療保健支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,5257400300,113246000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,科技業務,科學支出,22.4.1,"本年度預算數113,246千元,較上年度減列 +推動中草藥奈米化相關研究計畫、健全中藥 +審查法規及臨床試驗環境等經費20,980千元 +,增列提昇中醫藥教育訓練計畫、建構中藥 +用藥安全計畫、執行落實中醫藥現代化與國 +際化整合型計畫等經費15,497千元,計淨減 +5,483千元。" +2010,6557400100,64083000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,一般行政,醫療保健支出,22.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,707千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費580千元。 +2.基本行政工作維持費8,376千元,較上年 +度減列保險費及設備購置等經費403千元 +。" +2010,6557400200,14956000,中醫規劃及管理工作,衛生署主管,中醫藥委員會,中醫中藥業務,醫療保健支出,22.4.3.1, +2010,6557409800,10000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,第一預備金,醫療保健支出,22.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,6157600100,2992889000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,一般行政,社會保險支出,22.5.1,"本年度預算數之內容如下: +1.新增人員維持費2,889,031千元,係職員2 +,732人、工友73人、技工38人及駕駛40人 +之人事費。 +2.新增基本行政工作維持費103,858千元。" +2010,6157600200,2883090000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,健保業務,社會保險支出,22.5.2,"本年度預算數之內容如下: +1.新增承保業務1,568,818千元,係辦理健 +保IC卡首發遺失換補發及委託職業工會、 +農漁會及鄉鎮市區公所辦理健保業務等經 +費。 +2.新增財務業務45,572千元,係委託辦理保 +費收入及醫療費用匯撥等經費。 +3.新增醫務管理業務119,192千元,係委託 +辦理審查中醫、牙醫、西醫基層及醫院總 +額支付制度等經費。 +4.新增醫審暨藥材業務3,898千元,係辦理 +藥品特材及醫療服務審查等經費。 +5.新增健保資訊業務370,965千元,係辦理 +保險資訊整合平台及憑證安全管理等經費 +。 +6.新增企劃及綜合業務59,085千元,係辦理 +保險業務企劃及宣導等經費。 +7.新增推動及應用國際疾病分類業務22,500 +千元,係委託辦理培訓並認證編碼人員等 +經費。 +8.新增各分區業務組業務693,060千元,係 +辦理承保案件受理收繳及醫療費用給付案 +件受理核付等經費。" +2010,6157609800,100000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,第一預備金,社會保險支出,22.5.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2010,5257700300,943539000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,科技發展工作,科學支出,22.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物科技發展計畫331,069千元,較上年 +度減列全面提升藥物上市臨床試驗之關鍵 +環境計畫等經費30,783千元。 +2.醫衛科技政策研究計畫10,368千元,較上 +年度增列設置人體器官保存庫登記驗證體 +系等經費368千元。 +3.物質成癮整合型計畫52,785千元,較上年 +度減列藥癮戒治政策及治療模式研究計畫 +等經費5,491千元。 +4.食品安全與營養科技計畫240,386千元, +較上年度減列建立健康食品保健功效評估 +方法研究計畫等經費10,626千元。 +5.奈米國家型計畫41,741千元,較上年度減 +列奈米生物安全實驗室設備維修等經費7, +352千元。 +6.農業生物技術產業化發展方案28,239千元 +,較上年度減列基因改造食品安全評估環 +境建置經費1,161千元。 +7.新增建立食品風險預警系統238,951千元 +。" +2010,6557700100,592222000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,一般行政,醫療保健支出,22.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費537,553千元,較上年度增列 +職員75人之人事費及員工薪俸晉級差額等 +經費90,143千元。 +2.基本行政工作維持費54,669千元,較上年 +度增列辦公房舍租金及整修工程等經費25 +,336千元。" +2010,6557700200,781592000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,食品藥物管理業務,醫療保健支出,22.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃風險管理及消費者保護業務92,239千 +元,較上年度增列衛生法規專業人才培訓 +、建構國家風險評估機制業務等經費57,5 +37千元。 +2.食品管理業務153,403千元,較上年度增 +列辦理國內食品衛生安全管理及加強進口 +食品安全管理計畫等經費72,234千元。 +3.藥品及新興生技藥品管理業務219,322千 +元,較上年度減列辦理國民健康訪問暨藥 +物濫用調查等經費5,587千元。 +4.醫療器材及化粧品管理業務35,012千元, +較上年度增列委託醫療器材優良製造規範 +查廠及辦理品質系統文件審核等經費1,95 +2千元。 +5.研究檢驗管理業務95,344千元,較上年度 +增列購置蛋白質分析儀及純水製造機設備 +等經費20,275千元。 +6.區管理中心業務42,745千元,較上年度增 +列購置檢驗用超高壓液相層析儀及自動電 +位滴定儀設備等經費25,883千元。 +7.資訊統計管理業務143,527千元,較上年 +度增列建置輸入食品邊境查驗管理資訊系 +統等經費108,046千元。" +2010,6557709000,0,交通及運輸設備,衛生署主管,食品藥物管理局,一般建築及設備,醫療保健支出,22.6.4.1, +2010,6557709800,20000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,第一預備金,醫療保健支出,22.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2010,5260011700,58995000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,23.1.1,"本年度預算數58,995千元,係委託及補助辦 +理環境科學及技術研究經費,較上年度增列 +資源化產品環境相容性評估及配套驗證等經 +費3,040千元。" +2010,7160010100,573171000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費525,805千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金等經費 +11,908千元。 +2.基本行政工作維持費41,954千元,較上年 +度減列新生報業大樓裝修工程等經費9,64 +2千元。 +3.車輛管理經費2,596千元,較上年度減列 +油料等經費87千元。 +4.辦理統計業務經費2,816千元,與上年度 +同。" +2010,7160011000,128531000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,23.1.3.1, +2010,7160011100,35271000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,23.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.空氣品質管理策略規劃及推動160千元, +與上年度同。 +2.固定空氣污染源管制1,840千元,與上年 +度同。 +3.交通工具空氣污染防制55千元,與上年度 +同。 +4.全球大氣品質保護10,303千元,較上年度 +增列辦理溫室氣體減量管理能力建構與制 +度設計等經費10,000千元。 +5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制22 +,913千元,與上年度同。" +2010,7160011200,187449000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,23.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.水質保護政策及水體品質規劃管理2,497 +千元,與上年度同。 +2.土壤及地下水污染法規檢討及預防33,480 +千元,較上年度減列研擬相關法令及配套 +措施等經費2,520千元。 +3.湖泊水庫及河川污染防治66,336千元,較 +上年度減列辦理淡水河系污染整治工作等 +經費3,867千元。 +4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理34,740 +千元,較上年度減列辦理事業水污染防治 +措施及管理等經費25,000千元。 +5.工業區下水道及生活污水管制12,000千元 +,與上年度同。 +6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制38 +,396千元,較上年度減列建立海洋污染防 +治及化學品資料庫等經費6,520千元。" +2010,7160011300,259422000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,23.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄113,252 +千元,較上年度增列設置高效能生質氣化 +試驗設施等經費34,315千元。 +2.事業廢棄物管理及零廢棄推動110,170千 +元,較上年度減列辦理即時追蹤稽查系統 +功能提升等經費4,008千元。 +3.資源循環再利用推動36,000千元,較上年 +度減列強化農業廢棄物處理及再利用工作 +等經費23,323千元。" +2010,7160011400,261969000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生及毒物管理,環境保護支出,23.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共環境衛生管理60,000千元,較上年度 +增列辦理E化平台建置及維護等經費18,49 +2千元。 +2.執行環境用藥管理2,928千元,與上年度 +同。 +3.毒性化學物質運作管理10,124千元,較上 +年度減列辦理毒性化學物質運送車輛裝設 +即時追蹤系統等經費1,800千元。 +4.毒性化學物質災害防救體系179,417千元 +,較上年度減列234,249千元,包括: +(1)強化毒化物安全管理及災害應變計畫( +第二期)總經費1,586,100千元,分4年 +辦理,本年度編列第1年經費175,534千 +元。 +(2)辦理全國性毒性化學物質災害防救應 +變等經費3,883千元,較上年度減列訓 +練及演習等經費9,783千元。 +(3)上年度強化毒化物安全管理及災害應 +變計畫預算業已編竣,所列400,000千 +元如數減列。 +5.飲用水管理9,500千元,較上年度增列飲 +用水水源水質保護區地理資訊系統整合及 +擴充等經費2,278千元。" +2010,7160011500,68660000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,23.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要施政計畫追蹤管制考核4,500千元, +較上年度減列環保政策風險管理等經費33 +1千元。 +2.推動環保標章及第二類環境保護產品計畫 +39,384千元,較上年度增列加強宣導綠色 +消費等經費21,729千元。 +3.污染管制調查及環工技師簽證15,500千元 +,較上年度增列推動環境工程業管理條例 +法制及輔導等經費4,700千元。 +4.公害糾紛處理與鑑定8,060千元,較上年 +度減列研議環境損害責任制度之建立等經 +費1,098千元。 +5.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決1,216 +千元,與上年度同。" +2010,7160011600,293561000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,23.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環境監測規劃管理與品質保證96,685千元 +,較上年度減列辦理水質自動監測試作等 +經費7,300千元。 +2.空氣品質監測規劃與網站管理48,872千元 +,與上年度同。 +3.規劃設計環境保護資訊系統39,000千元, +較上年度減列環境地理圖資系統維護及更 +新等經費422千元。 +4.操作及維護環境保護資訊系統25,671千元 +,較上年度增列電腦系統異地備援維護管 +理等經費1,507千元。 +5.環境品質監測發展計畫83,333千元,較上 +年度減列建立全國性環境水質監測資訊中 +心等經費10,067千元。" +2010,7160018800,520009000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,23.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費333,694千元,較上年度核實 +減列人事費180千元。 +2.推動區域環境保護工作95,400千元,較上 +年度減列辦理公有一般廢棄物處理設施監 +控等經費10,988千元。 +3.執行環保稽查督察管制工作57,486千元, +較上年度增列購置稽查儀器設備等經費51 +5千元。 +4.環保警察經費33,429千元,較上年度減列 +汰換警用資訊軟硬體設備等經費1,183千 +元。" +2010,7160019800,4000000,無細���,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,23.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2010,5260101100,9000000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,23.2.1,"本年度預算數9,000千元,係委託辦理環境 +檢驗科技研究發展經費,較上年度減列被動 +式半透膜應用之研究等經費709千元。" +2010,7160100100,148198000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費134,157千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費14,041千元,較上年 +度增列辦公房舍及設施養護等經費296千 +元。" +2010,7160101000,16444000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,23.2.3.1, +2010,7160109800,450000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,23.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,7160200100,52165000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費44,525千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費520千元。 +2.基本行政工作維持費7,640千元,較上年 +度減列檔案應用室、庫房場地修繕等經費 +453千元。" +2010,7160201000,34903000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,23.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環保專業訓練22,064千元,較上年度減列 +辦理專業人員訓練班期相關工作等經費1, +888千元。 +2.環保證照訓練及證書核發管理5,755千元 +,較上年度增列建置環保專業證照訓練電 +腦閱卷系統等經費500千元。 +3.綜合企劃7,084千元,較上年度增列編製 +數位教材等經費925千元。" +2010,7160209800,200000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,23.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2010,3763010100,415971000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費389,791千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及主副食費等6,063千 +元。 +2.基本行政工作維持費26,180千元,較上年 +度減列辦公廳舍設施及機械設備養護費等 +351千元。" +2010,3763010200,228445000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理作業經費2,754千元,較上年度 +減列委託研究等經費1,761千元。 +2.巡防查緝作業經費16,341千元,較上年度 +減列海巡專業訓練等經費1,996千元。 +3.情報蒐整作業經費33,353千元,較上年度 +減列績優諮詢人員獎補助等經費5,549千 +元。 +4.後勤支援作業經費18,693千元,較上年度 +減列各項廳舍整建等經費15,550千元。 +5.通訊資訊管理作業經費100,381千元,較 +上年度減列資訊網路設施及機房設施委外 +維護等經費4,057千元。 +6.勤務管制作業經費601千元,較上年度減 +列物品購置等經費293千元。 +7.海洋事務推動作業經費4,113千元,較上 +年度減列國內旅費等經費11千元。 +8.海巡基地籌建及未來發展計畫,總經費2, +327,416千元,分10年辦理,95至98年度 +已編列715,940千元,本年度續編第5年經 +費52,209千元,較上年度減列188,458千 +元。" +2010,3763019000,0,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,24.1.3.1, +2010,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,24.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,3763100100,3108549000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,043,251千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等9,564千元。 +2.基本行政工作維持費65,298千元,較上年 +度減列房屋建築養護等經費12,583千元。" +2010,3763100200,2867583000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.後勤業務558,580千元,較上年度減列艦 +艇油料等經費93,699千元。 +2.海域綜合管理5,248千元,較上年度減列 +船位回報系統設備養護等經費3,006千元 +。 +3.維護海域秩序及資源保護23,766千元,較 +上年度增列艦艇衛星通訊船位控管系統性 +能精進建置等經費1,548千元。 +4.艦艇建造及維修480,822千元,較上年度 +減列艦艇歲修、定保及機械儀器養護等經 +費64,061千元。 +5.海事專業訓練14,666千元,較上年度增列 +各項專業訓練等經費1,897千元。 +6.海域偵防查緝4,574千元,較上年度減列 +一般事務等經費2,383千元。 +7.海上巡防5,643千元,較上年度減列專業 +訓練等經費2,027千元。 +8.汰換巡護船1艘總經費1,062,960千元,分 +4年辦理,96至98年度已編列753,660千元 +,本年度續編最後1年經費255,032千元, +較上年度減列157,368千元。 +9.汰換巡防艦1艘總經費1,497,332千元,分 +4年辦理,以前年度已編列規劃設計費25, +650千元,96至98年度已編列1,031,426千 +元,本年度續編最後1年經費423,674千元 +,較上年度增列126,561千元。 +10.汰換巡防救難艇7艘總經費1,513,255千 +元,分4年辦理,98年度已編列212,127千 +元,本年度續編第2年經費372,125千元, +較上年度增列159,998千元。 +11.新增強化海巡編裝發展方案艦艇新建及 +延壽計畫總經費20,869,097千元,分8年 +辦理,本年度編列第1年經費723,453千元 +。" +2010,3763109000,76429000,營建工程,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, +2010,3763109800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,3763200100,5118314000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,099,444千元,較上年度增 +列進用義務役、志願役軍職人員相關人事 +費及員工薪俸晉級差額等362,901千元。 +2.基本行政工作維持費18,870千元,較上年 +度減列印刷及環境佈置等經費4,120千元 +。" +2010,3763200200,194111000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,24.3.2.1, +2010,3763209000,0,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,24.3.3.1, +2010,3763209800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,24.3.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2010,3271150100,306066000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費250,715千元,較上年度減列 +退離職工之人事費10,447千元。 +2.基本行政工作維持30,881千元,較上年度 +減列物品、一般事務費及獎補助費等1,13 +7千元,增列教育訓練費及兼職費等44千 +元,計淨減1,093千元。 +3.行政管理24,470千元,較上年度減列車票 +費補助、水電費及通訊費等3,447千元, +增列房屋建築養護費2,405千元,計淨減1 +,042千元。" +2010,3271150200,17598000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.民政社衛業務935千元,較上年度減列車 +票費補助及按日按件計資酬金等527千元 +。 +2.文教業務2,156千元,較上年度減列設施 +及機械設備養護費3千元。 +3.經建財務業務643千元,較上年度減列車 +票費補助費、設施及機械設備養護費等29 +千元。 +4.省政資料館營運管理7,839千元,較上年 +度減列設施及機械設備養護費743千元, +增列一般事務費及房屋建築養護費等2,69 +0千元,計淨增1,947千元。 +5.法規業務844千元,較上年度減列設施及 +機械設備養護費2千元。 +6.圖書館營運管理5,181千元,較上年度減 +列通訊費、物品及設施及機械設備養護費 +等624千元,增列一般事務費及資訊軟硬 +體設備費等787千元,計淨增163千元。" +2010,3271150300,30529000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,公共事務與車輛管理,行政支出,25.1.3,"本年度預算數30,529千元,係辦理中興新村 +環境清潔維護及車輛管理經費,較上年度減 +列加班值班費、物品、一般事務費及設施及 +機械設備養護費等5,143千元,增列獎金1,2 +90千元,計淨減3,853千元。" +2010,3271150400,74852000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,交通行政與管理,行政支出,25.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.車輛事故鑑定業務72,266千元,較上年度 +減列水電費、通訊費、一般事務費、房屋 +建築養護費、資訊軟硬體設備費及雜項設 +備費等985千元,增列人事費、物品及運 +輸設備費等177千元,計淨減808千元。 +2.車輛事故覆議業務2,586千元,與上年度 +同。" +2010,3271150500,2511000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,加強地方自治與文化推展,行政支出,25.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教師申訴評議業務1,944千元,與上年度 +同。 +2.教育活動業務567千元,與上年度同。" +2010,3271159000,9732000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,25.1.6.1, +2010,3271159800,1000000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,25.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2010,3271160100,61554000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費44,710千元,較上年度減列1, +143千元。 +2.基本行政工作維持費10,722千元,較上年 +度減列1,480千元。 +3.進修訓練費250千元,與上年度同。 +4.聯繫業務1,150千元,與上年度同。 +5.園區藝文活動400千元,與上年度同。 +6.檔案管理4,322千元,較上年度增列416千 +元。" +2010,3271160200,1619000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,25.2.2.1, +2010,3271160300,1358000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,25.2.3.1, +2010,3271160400,2703000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,25.2.4.1, +2010,3271169000,950000,其他設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,25.2.5.1, +2010,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,25.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2010,5371160500,6678000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,25.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學術研究發展286千元,較上年度增列20 +千元。 +2.典藏展示809千元,較上年度增列139千元 +。 +3.推廣教育340千元,較上年度增列20千元 +。 +4.行政業務5,243千元,較上年度增列1,160 +千元。" +2010,5171185100,54673683000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,25.3.1,"本年度預算數54,673,683千元,較上年度減 +列5,457,200千元,其補助項目如下: +1.補助台灣省各縣市教育人員人事費、基本 +辦公費、外籍英語教師及校地徵收還本付 +息等經費42,348,901千元。 +2.補助台灣省各縣市國民中小學學校營養午 +餐、中途學校、國中雜費減免、學校水電 +費與老舊危險校舍整建及相關設施經費10 +,000,000千元。 +3.補助台灣省各縣市教師專案退休經費1,41 +4,782千元。 +4.補助高雄市國民教育經費910,000千元。" +2010,5871186000,9150000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,25.3.2,"本年度預算數9,150,000千元,係補助台灣 +省各縣市辦理交通建設與道路養護及道安計 +畫等經費,與上年度同。" +2010,5971186100,16350000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,25.3.3,"本年度預算數16,350,000千元,較上年度增 +列300,000千元,其補助項目如下: +1.補助台灣省各縣市辦理各項基本設施等經 +費12,750,000千元。 +2.依台灣省各縣市開源節流執行績效與各項 +施政計畫及預算考核成績撥付之補助款3, +600,000千元。" +2010,6171186600,2754828000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,25.3.4,"本年度預算數2,754,828千元,係補助台灣 +省各縣市依法應負擔之全民健康保險及農民 +健康保險等保費補助,較上年度增列1,182, +266千元。" +2010,6271186700,6120227000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,25.3.5,"本年度預算數6,120,227千元,係補助台灣 +省各縣市中低收入戶老人生活津貼、低收入 +戶生活補助等經費,較上年度增列520,555 +千元。" +2010,6371186800,13569789000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,25.3.6,"本年度預算數13,569,789千元,係補助台灣 +省各縣市推展身心障礙者、兒童、少年、老 +人及婦女等福利服務經費,較上年度增列23 +3,226千元。" +2010,8671188400,29962693000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市專案補助,專案補助支出,25.3.7,"本年度預算數29,962,693千元,較上年度增 +列5,135,935千元,其補助項目如下: +1.補助台灣省各縣市公務、警察、消防人員 +人事費及基本辦公費等29,462,693千元。 +2.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 +費500,000千元。" +2010,3271550100,61640000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,25.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費53,813千元,��上年度增列核 +定進用秘書長1人及政風室主任1人之人事 +費2,349千元。 +2.基本行政工作維持費7,827千元,較上年 +度增列42千元。" +2010,3271550200,6010000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,25.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人才培育與表揚經費594千元,與上年度 +同。 +2.接待閩籍僑胞及社團服務經費1,861千元 +,較上年度增列1,225千元。 +3.督導金馬地區業務經費3,555千元,較上 +年度減列1,265千元。" +2010,3271559000,132000,營建工程,省市地方政府,福建省政府,一般建築及設備,行政支出,25.4.3.1, +2010,3271559800,1150000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,25.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2010,8671558400,1891519000,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區專案補助,專案補助支出,25.4.5,"本年度預算數1,891,519千元,係補助金門 +及連江縣政府經常性支出、基層建設及警政 +支出等經費,與上年度同。" +2010,8671908400,25500000000,無細項,省市地方政府,台北市及高雄市統籌分配稅款減少專案補助,台北市及高雄市統籌分配稅款減少專案補助,專案補助支出,25.5.1,"本年度預算數25,500,000千元,係配合96年 +5月23日地方制度法修正通過,台北縣依現 +行財政收支劃分法規定,參與中央統籌分配 +稅款直轄市43%分配,致台北市及高雄市所 +獲之統籌分配稅款因此減少,為降低對其財 +源之影響,爰由中央分別給予專案補助15,5 +00,000千元及10,000,000千元,與上年度同 +。" +2010,5171915100,12480000000,無細項,省市地方政府,縣市平衡預算及繳款專案補助,縣市退休教育人員優存差額利息補助,教育支出,25.6.1,"本科目係新增,本年度預算數12,480,000千 +元,係補助台灣省各縣市應繳納之退休教育 +人員優惠存款差額利息經費。" +2010,6171916600,6000000000,無細項,省市地方政府,縣市平衡預算及繳款專案補助,縣市以前年度健保保費繳款補助,社會保險支出,25.6.2,"本科目係新增,本年度預算數6,000,000千 +元,係鼓勵台灣省各縣市繳納積欠以前年度 +全民健康保險保費補助經費。" +2010,8671912000,3520000000,無細項,省市地方政府,縣市平衡預算及繳款專案補助,縣市退休公務人員優存差額利息補助,專案補助支出,25.6.3,"本科目係新增,本年度預算數3,520,000千 +元,係補助台灣省各縣市應繳納之退休公務 +、警察、消防人員優惠存款差額利息經費。" +2010,8671918400,10000000000,無細項,省市地方政府,縣市平衡預算及繳款專案補助,縣市繳款及台北縣準用直轄市專案補助,專案補助支出,25.6.4,"本年度預算數之內容與上年度比較如下: +1.補助台北縣準用直轄市規定所增加之支出 +負擔經費10,000,000千元,與上年度同。 +2.上年度縣市積欠以前年度退休人員優惠存 +款差額利息等繳款補助預算業已編竣,所 +列10,000,000千元如數減列。" +2010,8771918500,0,無細項,省市地方政府,縣市平衡預算及繳款專案補助,縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,25.6.5,"上年度辦理縣市平衡預算補助預算業已編竣 +,所列10,000,000千元如數減列。" +2010,8979018900,1997000000,無細項,災害準備金,災害準備金,災害準備金,其他支出,26.1.1, +2010,9080019900,7990000000,無細項,第二預備金,第二預備金,第二預備金,第二預備金,27.1.1,