diff --git "a/法定預算/tw2011ap.csv" "b/法定預算/tw2011ap.csv" new file mode 100644--- /dev/null +++ "b/法定預算/tw2011ap.csv" @@ -0,0 +1,9189 @@ +year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note +2011,3102010100,879243000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費664,751千元,較上年度減列 +工友25人、技工3人及駕駛12人之人事費1 +7,360千元,增列員工參加全民健康保險 +之保險費等3,731千元,計淨減13,629千 +元。 +2.基本行政工作維持費176,124千元,較上 +年度減列水電、車輛油料及雜項設備等經 +費2,818千元,增列建築物維護整修等經 +費5,199千元,計淨增2,381千元。 +3.資訊行政工作維持費32,377千元,較上年 +度減列資訊系統維護及購置全球資訊網網 +站備援設備等經費1,789千元。 +4.警衛行政工作維持費5,991千元,較上年 +度減列車輛油料及購置服裝等經費705千 +元。" +2011,3102010200,40000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數40,000千元,係國家元首國內 +外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 +其他相關經費等,較上年度增列2,000千元 +。" +2011,3102010300,86592000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.慶典佈置經費4,325千元,與上年度同。 +2.慶典接待經費15,867千元,較上年度增列 +辦理元旦升旗典禮等經費4,067千元。 +3.中華民國建國一百年相關活動經費66,400 +千元,較上年度增列補助財團法人中華民 +國建國一百年基金會經常性運作經費47,5 +00千元。" +2011,3102010400,11152000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, +2011,3102010500,15000000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數15,000千元,係辦理新聞聯繫 +與發布所需經費,較上年度減列辦理記者會 +與媒體座談會及全球資訊網網站維護等經費 +1,285千元。" +2011,3102010600,17195000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第九任卸任總統禮遇經費8,875千元,與 +上年度同。 +2.第八任卸任副總統禮遇經費2,850千元, +與上年度同。 +3.第十一任卸任副總統禮遇經費5,470千元 +,較上年度減列處理事務等禮遇經費500 +千元。 +4.上年度編列第十一任卸任總統禮遇經費, +依卸任總統副總統禮遇條例第四條修正條 +文規定,所列10,256千元如數減列。 +5.上年度編列第九任卸任副總統禮遇經費預 +算業已編竣,所列2,850千元如數減列。" +2011,3102010800,39040000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報編印經費752千元,較上年度減列公 +報印刷等經費38千元。 +2.印信鑄造頒發經費30,196千元,較上年度 +增列配合部分縣市合併或單獨改制為直轄 +市更換機關印信等經費26,204千元。 +3.製作勳章及敬老事宜經費8,092千元,較 +上年度增列辦理敬老事宜等經費3,784千 +元。" +2011,3102019800,2182000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2011,3102100100,173639000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費155,219千元,較上年度增列 +諮詢委員1人及約聘行政助理1人之人事費 +3,772千元。 +2.基本行政工作維持費16,320千元,較上年 +度減列車輛租賃等經費1,499千元,增列 +車輛養護等經費557千元,計淨減942千元 +。 +3.資訊行政工作維持費2,100千元,較上年 +度減列資訊服務費及購置電腦消耗品等經 +費160千元。" +2011,3102101000,1938000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全議事業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數1,938千元,係國家安全會議 +議事業務經費,較上年度減列購置辦公用品 +及通訊費等經費102千元。" +2011,3102102000,7631000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全諮詢研究業務,國務支出,1.2.3,"本年度預算數7,631千元,係國家安全諮詢 +研究業務經費,較上年度減列國外旅費等92 +8千元。" +2011,3102105000,11558000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國際安全合作研究業務,國務支出,1.2.4,"本年度預算數11,558千元,係國際安全合作 +研究業務經費,較上年度減列國外旅費等94 +2千元。" +2011,3102109000,2358000,營建工程,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,1.2.5.1, +2011,3102109800,234000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,��務支出,1.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,5202303000,13706000,無細項,總統府主管,國史館,總統文物與珍貴史料數位化,科學支出,1.3.1,"本年度預算數13,706千元,係辦理總統文物 +與珍貴史料數位化計畫,較上年度減列通訊 +費及開發文化加值產品等經費1,263千元。" +2011,5302300100,182901000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費157,336千元,較上年度核實 +減列人事費3,000千元。 +2.基本行政工作維持費23,743千元,較上年 +度減列辦公房屋整修工程及設置電腦網路 +交換器等經費12,259千元,增列通訊費及 +購置視訊設備等經費4,004千元,計淨減8 +,255千元。 +3.資訊業務經費1,822千元,較上年度增列 +歷史資料庫設備維護等經費325千元。" +2011,5302301000,12034000,史料採集,總統府主管,國史館,史料採集與典藏,文化支出,1.3.3.1, +2011,5302302000,9319000,無細項,總統府主管,國史館,國史編纂,文化支出,1.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.史籍編撰經費1,658千元,較上年度減列 +史籍編撰稿費及國史研究獎勵金等經費1, +155千元。 +2.人物傳記編撰經費1,721千元,較上年度 +減列資料印刷等經費102千元。 +3.國史重要主題資料庫經費1,657千元,較 +上年度增列資料建檔及掃描等經費2千元 +。 +4.專書叢刊編撰經費2,688千元,較上年度 +增列辦理國際及國內大型學術討論會等經 +費1,188千元。 +5.總統副總統史籍編撰經費1,595千元,較 +上年度增列出版文物書籍等經費140千元 +。" +2011,5302309000,1180000,交通及運輸設備,總統府主管,國史館,一般建築及設備,文化支出,1.3.5.1, +2011,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,5202315000,7296000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,拓展數位化計畫,科學支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣省級機關檔案數位化計畫經費4,363 +千元,較上年度減列檔案數位化掃描及購 +置防潮櫃等經費952千元。 +2.臺灣總督府府報資料庫建置計畫經費1,44 +0千元,較上年度減列購置伺服器、儲存 +櫃及資料庫相關設備等經費541千元。 +3.臺灣鹽業檔案數位化計畫經費1,493千元 +,較上年度增列印製摺頁本簡介及舉辦成 +果展等經費117千元。" +2011,5302313000,88928000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費64,768千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費637千元。 +2.基本行政工作維持24,160千元,較上年度 +減列臨時人員酬金及館史室裝修工程等經 +費3,144千元,增列專業諮詢出席費及出 +版品管理系統維護等經費556千元,計淨 +減2,588千元。" +2011,5302314000,8267000,採集文獻暨文物大樓營運,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.3.1, +2011,5202400100,440650000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費188,260千元,較上年度核實 +減列人事費96千元。 +2.基本行政工作維持費104,483千元,較上 +年度減列房屋建築養護及修繕等經費30,6 +55千元。 +3.資訊技術服務經費101,445千元,較上年 +度減列網路專線租金等596千元。 +4.場地設施管理經費36,362千元,較上年度 +減列房屋建築修繕等經費10,677千元。 +5.幼稚園運作維持經費10,100千元,與上年 +度同。" +2011,5202401000,526596000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, +2011,5202402000,2793416000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, +2011,5202409000,2114773000,營建工程,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.4.1, +2011,5202409800,5410000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,3203010100,550596000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費480,189千元,較上年度減列 +約聘僱人員退休離職儲金421千元。 +2.基本行政工作維持費69,259千元,較上年 +度減列水電費及資訊服務費等5,349千元 +。 +3.慶典佈置經費200千元,與上年度同。 +4.檔案縮影典藏及維護費948千元,與上年 +度同。" +2011,3203010700,5072000,政策審議議事,行政院主管,行政院,施政業務,行政支��,2.1.2.1, +2011,3203010900,4313000,無細項,行政院主管,行政院,法制業務,行政支出,2.1.3,"本年度預算數4,313千元,係辦理法規審議 +編譯及訴願審議督導業務經費,較上年度減 +列辦理法制及訴願事項委託研究經費等230 +千元。" +2011,3203011100,9000000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.4,"本年度預算數9,000千元,係行政院長行使 +職權之相關必要支出,與上年度同。" +2011,3203011500,46078000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費11,828千元,較上年 +度減列設施及機械設備養護費等1,156千 +元。 +2.科技研究發展企劃經費20,079千元,與上 +年度同。 +3.科技顧問會議經費6,987千元,與上年度 +同。 +4.產業策略會議經費4,652千元,與上年度 +同。 +5.行政院科技會報經費580千元,與上年度 +同。 +6.生物技術發展推動計畫1,952千元,與上 +年度同。" +2011,3203011600,46359000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.南部聯合服務業務經費18,591千元,較上 +年度減列水電費等620千元。 +2.中部聯合服務業務經費13,749千元,較上 +年度減列水電費等524千元。 +3.東部聯合服務業務經費14,019千元,較上 +年度減列水電費、設施及機械設備養護費 +等393千元。" +2011,3203011700,57715000,無細項,行政院主管,行政院,飛航安全業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費38,806千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費9,252千元,較上年 +度減列水電費等101千元。 +3.失事調查能量建立業務經費2,525千元, +較上年度減列國外失事調查訓練等經費40 +2千元。 +4.飛航安全研發及企劃經費4,746千元,較 +上年度減列購置設施機儀維護費等經費66 +0千元。 +5.調查實驗室能量建立與維持經費2,386千 +元,較上年度減列購置實驗室檢查設備等 +經費357千元。" +2011,3203011800,27458000,無細項,行政院主管,行政院,國土安全規劃,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土安全規劃經費6,500千元,較上年度 +減列通訊費等351千元。 +2.國家關鍵基礎設施安全防護計畫總經費74 +,034千元,分3年辦理,98至99年度已編 +列53,076千元,本年度續編最後1年經費2 +0,958千元,較上年度減列辦理「國家關 +鍵基礎設施安全防護計畫」國際研討會等 +經費3,866千元。" +2011,3203011900,48557000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增人員維持費28,726千元。 +2.基本行政工作維持費9,969千元,較上年 +度增列數據通訊費及資訊服務費等8,519 +千元。 +3.災害防救業務規劃費9,862千元,較上年 +度增列辦理災害防救演習等經費6,312千 +元。" +2011,3203019000,15521000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.10.1, +2011,3203019800,2850000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.11,本年度較上年度預算數減列如列數。 +2011,3203100100,650663000,無細項,行政院主管,主計處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費622,262千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費2,813千元。 +2.基本行政工作維持費28,401千元,較上年 +度減列設施及機械設備養護費等246千元 +。" +2011,3203101000,4483000,中央總預算核編及執行,行政院主管,主計處,公務機關歲計會計業務,行政支出,2.2.2.1, +2011,3203101100,2405000,特種基金預算核編及執行,行政院主管,主計處,特種基金歲計會計業務,行政支出,2.2.3.1, +2011,3203101200,3528000,統計行政與統計標準,行政院主管,主計處,統計業務,行政支出,2.2.4.1, +2011,3203101300,487156000,基本國勢調查,行政院主管,主計處,普查及抽樣調查業務,行政支出,2.2.5.1, +2011,3203101500,15462000,無細項,行政院主管,主計處,主計業務視導與訓練,行政支出,2.2.6,"本年度預算數15,462千元,係辦理主計人員 +訓練及主計業務研究視導經費,較上年度減 +列水電費及資訊服務費等544千元。" +2011,3203109000,0,營建工程,行政院主管,主計處,一般建築及設備,行政支出,2.2.7.1, +2011,3203109800,1350000,無細項,行政院主管,主計處,第一預備金,行政支出,2.2.8,仍照上年度預算數編列。 +2011,3203110100,159273000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上���度之比較如下: +1.人員維持費151,865千元,較上年度減列 +技工1人之人事費等470千元,增列員工參 +加全民健康保險之保險費等360千元,計 +淨減110千元 。 +2.基本行政工作維持費7,408千元,較上年 +度減列水電費等25千元。" +2011,3203111000,10101000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,各機關應用電子計算機作業之審查輔導,行政支出,2.3.2,"本年度預算數10,101千元,係辦理各機關申 +請設置與應用電腦之審議、查核及輔導經費 +,較上年度減列縣市預算會計及財政系統資 +訊服務費等532千元。" +2011,3203111100,7888000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機作業系統之分析設計,行政支出,2.3.3,"本年度預算數7,888千元,係辦理資訊系統 +分析與設計經費,較上年度增列非營業基金 +歲計會計系統資訊服務費等269千元。" +2011,3203111200,6092000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機技術之研究與訓練,行政支出,2.3.4,"本年度預算數6,092千元,係推動電子計算 +機技術之研究與訓練經費,較上年度減列公 +文系統資訊服務費等120千元。" +2011,3203111300,11900000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機之管理與資料處理,行政支出,2.3.5,"本年度預算數11,900千元,係辦理電子計算 +機之管理與資料處理經費,與上年度同。" +2011,3203111400,3549000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,資訊系統推廣服務,行政支出,2.3.6,"本年度預算數3,549千元,係辦理資訊管理 +業務經費,較上年度減列資訊服務費等244 +千元。" +2011,3203119000,40000,交通及運輸設備,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般建築及設備,行政支出,2.3.7.1, +2011,3203119800,500000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,第一預備金,行政支出,2.3.8,仍照上年度預算數編列。 +2011,3903201100,138420000,國際新聞規劃及研究,行政院主管,新聞局,國際新聞業務,外交支出,2.4.1.1, +2011,5303200100,605329000,無細項,行政院主管,新聞局,一般行政,文化支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費563,493千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費41,836千元,較上年 +度減列水電費等67千元。" +2011,5303201000,4948000,新聞發布與新聞聯繫工作,行政院主管,新聞局,國內新聞業務,文化支出,2.4.3.1, +2011,5303201200,329802000,廣播電視事業輔導,行政院主管,新聞局,大眾傳播事業輔導,文化支出,2.4.4.1, +2011,5303201300,65144000,無細項,行政院主管,新聞局,綜合計畫業務,文化支出,2.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊系統維護暨資訊安全推動經費62,970 +千元,較上年度減列建置與維運政府英文 +入口網站系統及建置公文線上簽核系統等 +經費16,294千元,增列維護機房及資訊安 +全管理體系等經費6,304千元,計淨減9,9 +90千元。 +2.辦理兩岸傳播及新聞交流經費836千元, +較上年度增列128千元。 +3.業務發展興革研究與管制考核經費1,338 +千元,較上年度減列辦理影音產業平台等 +經費659千元,增列委託辦理業務研發及 +兩岸交流等研究計畫經費419千元,計淨 +減240千元。" +2011,5303201600,331938000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央通訊社捐助,文化支出,2.4.6,"本年度預算數331,938千元,係捐助財團法 +人中央通訊社經費,較上年度增列25,000千 +元。" +2011,5303201800,490357000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央廣播電台捐助,文化支出,2.4.7,"本年度預算數490,357千元,係捐助財團法 +人中央廣播電台經費,與上年度同。" +2011,5303201900,900000000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人公視基金會捐贈,文化支出,2.4.8,"本年度預算數900,000千元,係捐贈財團法 +人公共電視基金會經費,與上年度同。" +2011,5303202000,0,無細項,行政院主管,新聞局,對中華電視公司捐贈收買非公股股份,文化支出,2.4.9,"上年度捐贈中華電視公司收買非公股股份預 +算業已編竣,所列1,046,150千元如數減列 +。" +2011,5303202100,26348000,無細項,行政院主管,新聞局,地方新聞業務,文化支出,2.4.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費7,838千元,較上年 +度減列汰換資訊及辦公室設備等經費577 +千元。 +2.辦理政府施政基層宣導經費13,824千元, +較上年度減列2,044千元。 +3.台灣影像部落閣管理與運用經費2,656千 +元,較上年度增列行銷推廣活動等經費13 +1千元。 +4.辦理地方輿情蒐集反映經費2,030千元, +較上年度減列汰換雜項設備等經費1,440 +千元。" +2011,5303209000,850000,交通及運輸設備,行政院主管,新聞局,一般建築及設備,文化支出,2.4.11.1, +2011,5303209800,4260000,無細項,行政院主管,新聞局,第一預備金,文化支出,2.4.12,仍照上年度預算數編列。 +2011,3203300100,333658000,無細項,行政院主管,人事行政局,一般行政,行政支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費299,387千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費24,927千元,較上年 +度減列辦理檔案管理作業、裝修會議室及 +汰換辦公設備等經費3,434千元。 +3.人事行政資訊工作經費8,658千元,較上 +年度減列資訊服務及購置資訊設備等經費 +812千元。 +4.人事資料登記管理經費686千元,與上年 +度同。" +2011,3203302100,93690000,創新人事服務,行政院主管,人事行政局,人事業務之策進執行及人員之考訓,行政支出,2.5.2.1, +2011,3203309000,0,交通及運輸設備,行政院主管,人事行政局,一般建築及設備,行政支出,2.5.3.1, +2011,3203309800,1080000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一預備金,行政支出,2.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,7603303400,44473000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.5.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付36 +,407千元,較上年度減列優惠存款利息差 +額補助費6,537千元。 +2.第一屆資深立法委員自願退職給付8,066 +千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 +助費2,420千元。" +2011,7603303600,9702000,無細項,行政院主管,人事行政局,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.5.6,"本年度預算數9,702千元,係辦理中央公教 +員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 +公殘廢死亡慰問給付經費,與上年度同。" +2011,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.5.7,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 +校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 +舊制退撫給付,較上年度減列20,000千元。" +2011,8903304500,2100000000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.5.8,"本年度預算數2,100,000千元,係辦理公教 +人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度 +減列174,942千元。" +2011,3203310100,59619000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費53,134千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費2,300千元。 +2.基本行政工作維持費6,485千元,較上年 +度減列其他業務租金、一般事務費及消耗 +品等經費742千元。" +2011,3203311000,74324000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.在職訓練研習課程經費46,859千元,較上 +年度減列學員講義教材印製及講座鐘點費 +等經費11,815千元。 +2.訓練輔導行政維持費3,345千元,較上年 +度減列網路數據專線等經費338千元。 +3.人力資源研究發展經費21,557千元,較上 +年度增列建置公文線上簽核系統等經費1, +450千元。 +4.網路教學系統經費2,563千元,較上年度 +減列網路教學課程規劃設計費及相關作業 +系統等經費1,475千元。" +2011,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,2.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,3203320100,60117000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,157千元,較上年度核實減 +列人事費496千元。 +2.基本行政工作維持費4,960千元,較上年 +度減列資訊系統備援主機及活動式檔案櫃 +等經費2,998千元。" +2011,3203321000,10104000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,宿舍管理及福利服務,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃經費605千元,較上年度減列辦 +理公教人員消費性貸款及公務福利e化平 +台等經費53千元。 +2.眷舍處理經費695千元,較上年度減列國 +有眷舍房地訴訟等經費60千元。 +3.宿舍管理經費1,878千元,較上年度減列 +全國宿舍管理系統維護等經費104千元。 +4.急難貸款及福利服務經費1,040千元,較 +上年度減列印製休假旅遊活動及健康檢查 +特約醫院方案文宣等經費90千元。 +5.員工文康活動經費5,886千元,較上年度 +增列布置各項比賽場地等經費814千元。" +2011,3203329800,100000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,第一預備金,行政支出,2.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,3203330100,91427000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費84,428千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費6,999千元,較上年 +度減列一般事務費及通訊費等459千元, +增列房屋建築養護費等131千元,計淨減3 +28千元。" +2011,3203330200,48829000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教務管理經費12,054千元,較上年度減列 +物品及雜項設備費等132千元。 +2.學員服務經費11,237千元,較上年度減列 +印製資料袋等經費492千元,增列學員宿 +舍設置空氣門等經費555千元,計淨增63 +千元。 +3.圖書資訊管理經費16,206千元,較上年度 +減列資訊維護費等322千元,增列建置公 +文線上簽核系統等經費1,889千元,計淨 +增1,567千元。 +4.學員事務管理經費9,332千元,較上年度 +減列水電費及清潔維護費等752千元。" +2011,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,2.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,5303400100,529012000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費462,426千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休退職給付等經費 +19,360千元。 +2.基本行政工作維持費66,586千元,較上年 +度增列空調維護及水電費等10,243千元。" +2011,5303400200,7427000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理,文化支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.器物管理經費4,487千元,較上年度減列 +收藏保管珍玩文物等經費381千元。 +2.書畫管理經費557千元,較上年度減列印 +製展品說明卡等經費30千元。 +3.圖書文獻管理經費2,383千元,較上年度 +減列影印機維護等經費113千元。" +2011,5303400300,73903000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物展覽,文化支出,2.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文物展出經費38,879千元,較上年度減列 +陳列室美工物品及院區簡介摺頁印製等經 +費1,183千元,增列配合延長開放參觀時 +間之工讀生薪資及舉辦特展等經費19,209 +千元,計淨增18,026千元。 +2.社教與推廣經費5,257千元,較上年度減 +列辦理教育推廣活動等經費395千元。 +3.開放研究用專業圖書館經費9,717千元, +較上年度增列購置圖書等經費496千元。 +4.院區周圍環境美化與維持經費13,366千元 +,較上年度增列院區清潔外包及園藝景觀 +設施維護等經費629千元。 +5.第二展覽館管理與維護經費1,200千元, +較上年度減列監視系統維護等經費62千元 +。 +6.故宮南院基本行政工作維持及主題研究推 +廣經費5,375千元,較上年度增列資料蒐 +集及整理等經費2,875千元。 +7.出席國際會議經費109千元,較上年度減 +列1千元。" +2011,5303400400,129722000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,資訊管理,文化支出,2.9.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.電腦用品消耗經費496千元,較上年度減 +列購置電腦耗材等經費166千元。 +2.資料建檔與教育推廣經費1,624千元,較 +上年度減列辦理網頁更新等經費115千元 +。 +3.軟硬體及機房維護經費3,377千元,較上 +年度增列資訊設備維護等經費5千元。 +4.軟硬體設備經費3,211千元,較上年度減 +列建置差勤系統等經費195千元。 +5.拓展台灣數位典藏計畫經費41,066千元, +較上年度減列臨時人員酬金等3,390千元 +,增列購置攝影系統等設備經費1,896千 +元,計淨減1,494千元。 +6.提供科技與人文跨域文創環境計畫總經費 +300,000千元,分4年辦理,99年度已編列 +72,525千元,本年度續編第2年經費59,96 +3千元,較上年度減列12,562千元。 +7.打造故宮成為全球文化創意產業應用重鎮 +計畫總經費100,000千元,分4年辦理,99 +年度已編列24,370千元,本年度續編第2 +年經費19,985千元,較上年度減列4,385 +千元。" +2011,5303400500,10871000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,保存維護與文化行銷,文化支出,2.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文物登錄及徵集經費2,280千元,較上年 +度減列辦理國內外借展業務等經費120千 +元。 +2.文物科技研析及維護經費2,834千元,較 +上年度減列臨時���員酬金等115千元。 +3.文化行銷經費5,757千元,較上年度減列 +國外出差旅費等211千元。" +2011,5303400700,8938000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全系統管理維護,文化支出,2.9.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.安全系統設備測試及維修經費6,209千元 +,較上年度減列購置庫房消防設施及規劃 +緊急應變中心經費2,000千元。 +2.安全管制管理及教育訓練經費1,022千元 +,與上年度同。 +3.警衛守護及消防經費1,707千元,與上年 +度同。" +2011,5303400800,113951000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,故宮南部院區籌建,文化支出,2.9.7,"故宮南部院區籌建計畫總經費7,933,528千 +元,分年辦理,92至99年度已編列3,663,61 +2千元,本年度續編113,951千元,較上年度 +減列119,249千元。" +2011,5303409000,59374000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.9.8.1, +2011,5303409800,4000000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.9.9,仍照上年度預算數編列。 +2011,5903500100,517925000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費478,468千元,較上年度減列 +加班值班費1,000千元。 +2.基本行政工作維持費38,657千元,較上年 +度減列水電及通訊等經費470千元。 +3.經建計畫宣導經費800千元,與上年度同 +。" +2011,5903501000,17672000,研擬國家建設計畫,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之設計、研審及協調,其他經濟服務支出,2.10.2.1, +2011,5903501100,3705000,強化國家建設財務規劃審議及有效運用國家資金,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之評估及考核,其他經濟服務支出,2.10.3.1, +2011,5903508100,0,離島建設基金,行政院主管,經濟建設委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.10.4.1, +2011,5903509000,810000,交通及運輸設備,行政院主管,經濟建設委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.10.5.1, +2011,5903509800,900000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.10.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,4003510100,166117000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費145,801千元,較上年度增列 +駕駛1人之人事費624千元。 +2.基本行政工作維持費20,316千元,較上年 +度減列房屋建築養護費及一般事務費等1, +954千元。" +2011,4003510200,12791000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,2.11.2,"本年度預算數12,791千元,係辦理金融監理 +業務所需經費,與上年度同。" +2011,4003519800,1330000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,2.11.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2011,4003520100,306897000,無細項,行政院主管,銀行局,一般行政,財務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費256,732千元,較上年度減列 +駕駛1人之人事費521千元,增列職員6人 +之人事費5,450千元,計淨增4,929千元。 +2.基本行政工作維持費50,165千元,較上年 +度減列水電費及統計刊物印製等經費1,00 +4千元。" +2011,4003520300,6256000,無細項,行政院主管,銀行局,銀行監理,財務支出,2.12.2,"本年度預算數6,256千元,係辦理銀行監理 +業務所需經費,較上年度減列物品及一般事 +務費等經費464千元。" +2011,4003529800,400000,無細項,行政院主管,銀行局,第一預備金,財務支出,2.12.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2011,4003530100,298406000,無細項,行政院主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費280,070千元,較上年度核實 +減列人事費500千元。 +2.基本行政工作維持費18,336千元,較上年 +度減列水電費、設施及機械設備養護費、 +委外辦理收發校繕及檔案資料處理等經費 +526千元,增列汰購空調主機系統、檔案 +電子影像掃瞄及建築物耐震能力評估等經 +費5,925千元,計淨增5,399千元。" +2011,4003530400,6652000,無細項,行政院主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,2.13.2,"本年度預算數6,652千元,係辦理證券期貨 +市場監理業務所需經費,較上年度減列購置 +國內外期刊及報紙等經費587千元。" +2011,4003539800,200000,無細項,行政院主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,2.13.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2011,4003540100,127965000,無細項,行政院主管,保險局,一般行政,財務支出,2.14.1,"本年��預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費118,444千元,較上年度增列 +職員20人之人事費18,535千元。 +2.基本行政工作維持費9,521千元,較上年 +度減列水電費及一般事務費等經費809千 +元。" +2011,4003540500,3882000,無細項,行政院主管,保險局,保險監理,財務支出,2.14.2,"本年度預算數3,882千元,係辦理保險監理 +業務所需經費,與上年度同。" +2011,4003549800,50000,無細項,行政院主管,保險局,第一預備金,財務支出,2.14.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,4003550100,347595000,無細項,行政院主管,檢查局,一般行政,財務支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費329,399千元,較上年度減列 +駕駛1人之人事費624千元。 +2.基本行政工作維持費18,196千元,較上年 +度減列水電費及油料等經費566千元,增 +列大樓管理費及車輛養謢等經費152千元 +,計淨減414千元。" +2011,4003550600,6003000,無細項,行政院主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,2.15.2,"本年度預算數6,003千元,係辦理金融機構 +檢查業務所需經費,較上年度減列文件紙張 +及刊物印刷等經費372千元。" +2011,4003559800,1371000,無細項,行政院主管,檢查局,第一預備金,財務支出,2.15.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2011,3703600100,87182000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費76,802千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等2,805千元。 +2.基本行政工作維持費9,893千元,較上年 +度減列油料及車輛維護費等52千元。 +3.召開委員會議經費438千元,較上年度減 +列一般事務費等23千元。 +4.推動政風工作經費49千元,較上年度減列 +一般事務費等6千元。" +2011,3703601000,1165932000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃及選務資訊化經費2,979千元, +較上年度增列購置物品等218千元。 +2.選務策進經費2,515千元,較上年度增列 +選務工作講習費等207千元。 +3.法政業務工作經費603千元,較上年度減 +列一般事務費等32千元。 +4.公民投票審議委員會經費1,699千元,較 +上年度減列通訊費等89千元。 +5.新增辦理第8屆立法委員選舉經費1,153,1 +98千元。 +6.新增辦理第13任總統及副總統選舉先期作 +業經費4,938千元。 +7.上年度辦理及督導直轄市市長、市議員選 +舉預算業已編竣,所列9,691千元如數減 +列。" +2011,3703601100,321101000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費303,341千元,較上年度減列 +兼職費等1,618千元,增列員工薪俸晉級 +差額等1,288千元,計淨減330千元。 + +2.基本行政工作維持費17,760千元,較上年 +度減列水電費、通訊費及物品等944千元 +。" +2011,3703601300,431046000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.16.4,"本年度預算數431,046千元,係依公職人員 +選舉罷免法第43條第5項規定編列政黨競選 +費用補助金,與上年度同。" +2011,3703609000,2420000,交通及運輸設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.16.5.1, +2011,3703609800,825000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.16.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,5303700100,288123000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費141,197千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費146,926千元,較上 +年度增列資訊系統維護、營運及辦公室裝 +修等經費11,091千元。" +2011,5303701000,74866000,文化發展策劃與推動,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化發展業務,文化支出,2.17.2.1, +2011,5303701100,133559000,文學歷史語文及文化傳播工作,行政院主管,文化建設委員會及所屬,人文及文化傳播業務,文化支出,2.17.3.1, +2011,5303701400,518878000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,社區營造業務,文化支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新故鄉社區營造第二期計畫總經費1,824, +000千元,分年辦理,97至99年度已編列7 +65,120千元,本年度續編第4年經費155,0 +00千元,較上年度減列補助各縣市政府辦 +理社區營造工作、社區文化深耕及社區創 +新實驗等經費68,923千元。 +2.文化服務替代役經費14,098千元,較上年 +度減列替代役教育訓練及生活輔導管理等 +經費8,006千元。 +3.地方文化館第二期計畫總經費3,000,000 +千元,分年辦理,97至99年度已編列1,04 +6,401千元,本年度續編第4年經費320,88 +0千元,較上年度減列辦理年度人才培育 +課程等經費5,810千元,增列補助各縣市 +政府辦理重點館舍升級及文化生活圈整合 +計畫等經費5,298千元,淨計減512千元。 +4.青年參與文化建設工作計畫28,900千元, +較上年度減列青年人才徵選等經費800千 +元。" +2011,5303701500,269689000,視覺藝術之策劃與推動,行政院主管,文化建設委員會及所屬,表演及視覺藝術業務,文化支出,2.17.5.1, +2011,5303701600,236489000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,國際及兩岸文化交流業務,文化支出,2.17.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國際文化交流推展209,481千元,較上年 +度增列建國一百年國際藝術節活動等經費 +25,453千元。 +2.兩岸文化交流推展27,008千元,較上年度 +減列上海世界博覽會等經費36,743千元。" +2011,5303701700,1127142000,文化資產總管理處籌備業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化資產業務,文化支出,2.17.7.1, +2011,5303701800,90718000,新竹生活美學館業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,生活美學業務,文化支出,2.17.8.1, +2011,5303709800,15000000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.17.9,仍照上年度預算數編列。 +2011,6403750100,129156000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般行政,國民就業支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費102,051千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費1,824千元。 +2.基本行政工作維持費19,128千元,較上年 +度減列辦理訓練課程頻道託播及編印青年 +政策白皮書等經費6,500千元,增列中央 +聯合辦公大樓公共設施管理費及配合行政 +院組織改造作業,將重要檔案數位化等經 +費1,692千元,計淨減4,808千元。 +3.資訊管理7,977千元,較上年度減列資訊 +服務費等經費360千元。" +2011,6403751000,69797000,青年創業輔導與創業理念培育,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,青年輔導工作,國民就業支出,2.18.2.1, +2011,6403751200,66810000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,職業訓練,國民就業支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費44,118千元,較上年度減列訓 +練師4人之人事費4,565千元,增列員工薪 +俸晉級差額等經費1,170千元,計淨減3,3 +95千元。 +2.基本行政工作維持費4,641千元,較上年 +度減列房屋建築養護費125千元。 +3.培育青年專業技能訓練業務經費18,051千 +元,較上年度減列購置訓練設備經費485 +千元,增列外聘講師鐘點費及受訓學員活 +動保險費等經費2,567千元,計淨增2,082 +千元。" +2011,6403759000,141000,其他設備,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,2.18.4.1, +2011,6403759800,1340000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,第一預備金,國民就業支出,2.18.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,3203800100,279738000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,一般行政,行政支出,2.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費259,221千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費20,517千元,較上年 +度減列房屋建築養護費等86千元。" +2011,3203801000,14205000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,研究發展,行政支出,2.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理各類專案研究經費4,847千元,較上 +年度減列辦理政策性專案研究經費1,380 +千元。 +2.民意與國情調查分析經費3,121千元,較 +上年度減列辦理政府施政主軸民意調查等 +經費1,030千元。 +3.推動研究發展工作經費698千元,與上年 +度同。 +4.推動為民服務工作經費5,539千元,與上 +年度同。" +2011,3203801100,6685000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,綜合計畫,行政支出,2.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研擬行政院年度施政方針經費30千元,與 +上年度同。 +2.推動綜合計畫作業經費1,495千元,與上 +年度同。 +3.加強施政計畫作業經費1,880千元,與上 +年度同。 +4.推動中長程計畫作業經費1,175千元,與 +上年度同。 +5.推動組織改造工作經費2,105千元,較上 +年度減列組織改造宣導經費50千元。" +2011,3203801200,7586000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,管制考核,行政支出,2.19.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要專案追蹤管制經費667千元,較上年 +度減列專案調查國內旅費40千元。 +2.施政計畫管制經費3,387千元,與上年度 +同。 +3.行政機關考成經費1,330千元,較上年度 +減列辦理行政院人權保障推動小組運作等 +經費200千元。 +4.國營事業考成經費917千元,較上年度減 +列赴國外考察旅費6千元。 +5.增進管考功能經費1,285千元,與上年度 +同。" +2011,3203801300,217910000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,資訊管理,行政支出,2.19.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.統籌規劃行政資訊系統經費2,981千元, +較上年度減列參與國內外電子化政府專業 +組織及學術組織等經費69千元。 +2.協調各機關推動行政資訊系統經費211,21 +3千元,與上年度同。 +3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 +動化經費1,004千元,與上年度同。 +4.發展研考資訊系統經費1,777千元,較上 +年度減列資訊系統維護等經費148千元。 +5.規劃及管理電腦系統經費935千元,較上 +年度減列資訊設備維護等經費100千元。" +2011,3203801400,37572000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府出版品管理,行政支出,2.19.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資料編印經費1,749千元,較上年度增列 +編印研考雙月刊等經費338千元。 +2.政府機關出版品管理經費8,308千元,較 +上年度減列推動建立出版品管理制度等經 +費566千元。 +3.資料蒐集管理經費3,648千元,較上年度 +增列推動各機關政府出版品授權及電子化 +等經費170千元。 +4.行政院公報發行及推廣經費23,867千元, +較上年度減列公報郵寄等經費2,158千元 +。" +2011,3203801600,10696000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,地方發展,行政支出,2.19.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政維持費3,060千元,較上年度減列電 +費等749千元。 +2.綜合規劃經費3,434千元,較上年度減列 +推動區域發展及跨域治理業務等經費1,19 +5千元。 +3.地方治理經費4,202千元,較上年度增列 +辦理基本設施補助計畫管考等經費439千 +元。" +2011,3203801700,897152000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府資通建設,行政支出,2.19.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.優質網路政府基礎服務計畫總經費846,39 +0千元,分4年辦理,97至99年度已編列71 +8,390千元,本年度續編最後1年經費113, +000千元,較上年度減列71,000千元。 +2.國家資通安全技術服務與防護管理精進計 +畫總經費1,320,000千元,分4年辦理,97 +至99年度已編列990,000千元,本年度續 +編最後1年經費324,000千元,較上年度減 +6,000千元。 +3.便捷資訊交換整合服務計畫總經費330,55 +0千元,分4年辦理,97至99年度已編列26 +2,550千元,本年度續編最後1年經費68,0 +00千元,較上年度減列8,000千元。 +4.民眾e管家計畫總經費224,000千元,分4 +年辦理,97至99年度已編列179,000千元 +,本年度續編最後1年經費39,800千元, +較上年度減列15,200千元。 +5.中央地方機關e網通資訊服務計畫總經費8 +1,710千元,分3年辦理,98至99年度已編 +列64,000千元,本年度續編最後1年經費1 +7,710千元,較上年度增列1,710千元。 +6.政府e公務計畫總經費1,127,800千元,分 +4年辦理,97至99年度已編列852,800千元 +,本年度續編最後1年經費262,042千元, +較上年度增列7,042千元。 +7.無障礙資訊服務暨數位落差評估計畫總經 +費249,380千元,分4年辦理,97至99年度 +已編列191,580千元,本年度續編最後1年 +經費57,600千元,較上年度減列12,200千 +元。 +8.新增政府施政計畫管理整合平台計畫經費 +15,000千元。" +2011,3203801800,85200000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,提升國人英語力建設,行政支出,2.19.9,"提升國人英語力建設計畫總經費520,000千 +元,分3年辦理,99年度已編列110,000千元 +,本年度續編第2年經費85,200千元,較上 +年度減列24,800千元。" +2011,3203809000,4693000,其他設備,行政院主管,研究發展考核委員會,一般建築及設備,行政支出,2.19.10.1, +2011,3203809800,300000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,第一預備金,行政支出,2.19.11,仍照上年度預算數編列。 +2011,5203802100,65630000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,社會發展政策研究,科學支出,2.19.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理前瞻性跨領域整合型政策研究計畫經 +費54,230千元,較上年度減列辦理跨部會 +整合型重要施政議題研究等經費14,448千 +元。 +2.強化重要施政研究發展工作計畫經費11,4 +00千元,較上年度增列補助各機關重要業 +務政策研究議題等經費1,900千元。" +2011,3203810100,137078000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費120,645千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持16,433千元,較上年度 +減列設施養護等經費434千元。" +2011,3203811000,4748000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案管理綜合規劃與宣導經費985千元, +較上年度減列編印檔案季刊等經費195千 +元。 +2.檔案管理專案培訓經費225千元,較上年 +度減列訓練替代役等經費45千元。 +3.檔案管理評鑑作業經費2,940千元,較上 +年度增列業務輔導訪視等經費180千元。 +4.研究發展與合作交流經費598千元,較上 +年度減列辦理推廣檔案研究獎勵等經費28 +0千元。" +2011,3203811100,1024000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案立案編目經費770千元,較上年度增 +列編印檔案描述案例輯要等經費391千元 +。 +2.檔案徵集移轉經費254千元,較上年度減 +列辦理檔案保存年限說明會等經費632千 +元。" +2011,3203811200,4969000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案庫房設施輔導經費115千元,與上年 +度同。 +2.國家檔案描述作業經費1,082千元,較上 +年度減列辦理國家檔案描述及校核等作業 +經費664千元。 +3.國家檔案保存修護經費3,296千元,較上 +年度增列購置檔案修護保存用品50千元。 +4.檔案複製儲存作業經費476千元,較上年 +度減列辦理國家檔案之數位影像轉製微縮 +作業等經費50千元。" +2011,3203811300,2262000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.20.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案應用制度經費145千元,較上年度減 +列辦理大專院校檔案應用指導活動費用10 +5千元。 +2.檔案目錄彙送經費420千元,與上年度同 +。 +3.國家檔案開放應用經費691千元,較上年 +度減列編印國家檔案應用參考服務相關資 +料等經費50千元。 +4.檔案展覽推廣經費1,006千元,較上年度 +減列國家檔案專題研究印製等經費500千 +元。" +2011,3203811400,4820000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.20.6,"本年度預算數4,820千元,較上年度減列資 +訊設備委外保養維護等經費598千元。" +2011,3203811600,102685000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案數位服務計畫,行政支出,2.20.7,"國家檔案數位服務計畫總經費497,130千元 +,分4年辦理,97至99年度已編列388,630千 +元,本年度續編第4年經費102,685千元,較 +上年度減列國家檔案長期保存作業及發展電 +子檔長期保存等經費38,356千元。" +2011,3203811900,1106000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案永續典藏與多元服務計畫,行政支出,2.20.8,"本年度預算數1,106千元,係辦理國家檔案 +永續典藏與多元服務計畫總經費386,948千 +元,分4年辦理,本年度編列第1年經費1,10 +6千元。" +2011,3203819000,3127000,其他設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.20.9.1, +2011,3203819800,100000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.20.10,仍照上年度預算數編列。 +2011,5203812100,7561000,無細項,行政院主管,檔案管理局,臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫,科學支出,2.20.11,"臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫總經費109, +800千元,分6年辦理,96至99年度已編列39 +,603千元,本年度續編第5年經費7,561千元 +,較上年度減列主題網頁建置及檔案描述作 +業等經費1,755千元。" +2011,5803850100,590231000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.21.1,"本年度預算數590,231千元,均屬人事費, +與上年度同。" +2011,5803859800,100000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.21.2,仍照上年度預算數編列。 +2011,3203900100,349834000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費312,413千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費14,484千元。 +2.基本行政工作維持費28,175千元,較上年 +度增列配合行政院組織改造,辦理辦公空 +間調整及修繕等經費7,940千元。 +3.資訊管理經費9,246千元,較上年度減列 +購置電腦軟硬體等經費490千元。" +2011,3203901000,59155000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸協商規劃及情勢模擬經費9,496千元 +,較上年度增列協助國內外學術研究團體 +舉辦研討會等經費100千元。 +2.大陸情勢研判經費5,190千元,較上年度 +增列辦理大陸情勢研判國際研討會等經費 +134千元。 +3.政策規劃經費5,886千元,較上年度增列 +委託研究兩岸情勢、邀訪大陸涉台人員及 +協助民間團體辦理研討會等經費352千元 +。 +4.調查研究及人才培訓經費9,287千元,較 +上年度減列辦理民意調查等經費900千元 +。 +5.推動資訊及研究中心業務經費8,305千元 +,較上年度減列購置兩岸關係研究資料及 +資訊設備等經費3,478千元。 +6.兩岸議題國內外智庫間合作規劃經費9,13 +2千元,較上年度增列邀請國外著名智庫 +舉行多邊或雙邊對話交流之會議與座談等 +經費600千元。 +7.強化兩岸政策溝通機制及加強大陸政策前 +瞻規劃研究經費11,859千元,較上年度增 +列辦理兩岸情勢變遷與發展之政策模擬、 +溝通宣導及大型民調等經費6,119千元。" +2011,3203901200,71314000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸經貿議題之協商規劃及推動與後續執 +行經費14,000千元,較上年度增列委託研 +究大陸政策及協商策略議題等經費2,000 +千元。 +2.兩岸經貿策略研究評估及政策規劃與推動 +經費12,500千元,較上年度增列委託研究 +兩岸經貿中長程發展策略與政策落實及評 +估議題等經費2,497千元。 +3.加強兩岸經貿政策說明及溝通經費15,562 +千元,較上年度增列辦理兩岸經貿協商說 +明會及執行成果發表等經費326千元。 +4.加強對台商之輔導、聯繫及服務工作經費 +19,450千元,較上年度減列大陸台商輔導 +服務工作及辦理台商經貿座談會等經費46 +0千元。 +5.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費7, +000千元,較上年度增列委託研究兩岸經 +貿情勢及大陸經濟動態資訊等經費1,405 +千元。 +6.協助經貿團體辦理兩岸經貿交流相關事務 +經費2,802千元,較上年度減列協助經貿 +團體辦理兩岸經貿交流活動及座談會等經 +費1,124千元。" +2011,3203901300,298977000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.22.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經 +費3,410千元,與上年度同。 +2.兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費9, +159千元,較上年度增列研究與蒐集大陸 +法政資料等經費1,939千元。 +3.督導及協調中介團體經費3,653千元,與 +上年度同。 +4.大陸事務其他法政事項經費6,755千元, +較上年度增列法制人才培訓及協助處理兩 +岸突發事件等經費1,955千元。 +5.對財團法人海峽交流基金會捐助經費256, +000千元,較上年度增列辦理兩岸協商談 +判及提供民眾相關服務等經費25,977千元 +。 +6.兩岸法政協商議題與相關政策調整之研析 +、規劃及溝通經費20,000千元,較上年度 +增列辦理兩岸政策與協議之溝通說明及宣 +導等經費904千元。" +2011,3203901400,233778000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.22.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.港澳政策之研究及規劃經費4,755千元, +較上年度增列加強對外溝通及辦理港澳聯 +繫相關事宜等經費534千元。 +2.港澳交流事務之協調及執行經費18,875千 +元,較上年度減列辦理邀請港澳各界重要 +團體來台交流等經費2,752千元。 +3.臺港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 +193,352千元,較上年度減列人事費2,572 +千元,增列臺港澳交流活動等經費3,710 +千元,計淨增1,138千元。 +4.強化臺港協商溝通機制經費16,796千元, +較上年度增列協助台港澳民間團體辦理經 +貿文化交流等經費5,027千元。" +2011,3203901500,80000000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.22.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.大陸政策之教育及宣導經費29,908千元, +較上年度增列辦理大陸政策宣導等經費6, +229千元。 +2.新聞發布及聯繫經費7,585千元,較上年 +度增列辦理新聞輿情研析及編印大陸政策 +說明資料等經費2,238��元。 +3.國外聯繫及海外宣導經費10,115千元,較 +上年度減列對海內外團體之捐助等經費3, +097千元。 +4.提供諮詢服務經費8,594千元,與上年度 +同。 +5.兩岸協商互動之溝通及宣導經費23,798千 +元,較上年度減列辦理兩岸協商議題與成 +果之溝通及宣導等經費2,224千元。" +2011,3203909000,3200000,土地購置,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.22.7.1, +2011,3203909800,1800000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.22.8,仍照上年度預算數編列。 +2011,5203902100,13330000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟發展政策研究,科學支出,2.22.9,"新增委託研究大陸與兩岸經濟結構性議題及 +辦理強化資源整合計畫等經費13,330千元。" +2011,5303901100,78054000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.22.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸文教議題之協商與策略規劃及研議經 +費7,456千元,較上年度增列委託研究兩 +岸文教協商議題等經費1,160千元。 +2.文教交流活動之輔導經費2,480千元,較 +上年度增列辦理加強對我國學生宣導與輔 +導等經費1,700千元。 +3.大陸台商子女教育之輔導經費10,550千元 +,較上年度增列辦理協助大陸台商學校成 +立台灣文化教育中心等經費2,300千元。 +4.兩岸資訊交流及文教業務其他事項經費30 +,568千元,較上年度增列辦理兩岸故事影 +像展活動等經費6,304千元。 +5.補助中華發展基金經費27,000千元,較上 +年度減列3,000千元。" +2011,5903920100,291478000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費274,434千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費5,500千元。 +2.基本行政工作維持費15,766千元,較上年 +度減列辦公大樓管理費等406千元。 +3.車輛管理維護費1,278千元,較上年度減 +列油料等經費303千元。" +2011,5903921000,13602000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.23.2.1, +2011,5903929000,1461000,其他設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.23.3.1, +2011,5903929800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.23.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,5903930100,89768000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費79,443千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費10,325千元,較上年 +度減列水電費、通訊費、國內旅費及購置 +資料庫伺服主機等經費1,489千元。   + " +2011,5903930200,9973000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,綜合企劃業務,其他經濟服務支出,2.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研擬消費者保護計畫暨審議消費者保護方 +案經費106千元,較上年度減列辦理座談 +會等經費210千元。 +2.消費者保護教育宣導及人才培訓經費4,24 +5千元,較上年度減列教育訓練及宣導等 +經費1,229千元。 +3.推動國際消費者事務合作及交流經費1,23 +1千元,較上年度減列國外旅費14千元。 +4.消費者保護資料之蒐集、出版及建立經費 +335千元,較上年度增列報告撰寫及印製 +等經費133千元。 +5.消費者保護議題專案研究調查經費387千 +元,與上年度同。 +6.推動消費者保護資訊業務暨志工服務業務 +經費3,669千元,較上年度減列購置資訊 +設備等經費600千元,增列建置虛擬私有 +網路(VPM)等經費623千元,計淨增23千元 +。  " +2011,5903930300,5349000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,督導業務,其他經濟服務支出,2.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.消費者保護工作督導協調推動經費1,200 +千元,較上年度增列考評作業等經費176 +千元。 +2.健全消費者服務中心之功能經費440千元 +,較上年度減列資料印製等經費116千元 +。 +3.協調督導消費者權益或申訴事項經費1,77 +8千元,較上年度減列訪問港澳地區消費 +者保護機關或團體等經費266千元。 +4.消費者保護團體之輔導及評定經費1,488 +千元,較上年度減列獎勵優良消費者保護 +團體經費322千元。 +5.執行消費者保護資料之定期公告經費443 +千元,與上年度同。" +2011,5903930400,1256000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,法制業務,其他經濟服務支出,2.24.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.相關消費者保護法制之研修及審查經費53 +3千元,較上年度減列辦理審查會等經費2 +8千元。 +2.消費者保護法規疑義釋答及法制作業宣導 +經費302千元,較上年度減列辦理消費者 +保護教育研習等經費38千元。 +3.法規、判決(例)與重要案例資料之蒐集及 +整理經費421千元,與上年度同。" +2011,5903930500,1925000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,消費者保護官業務,其他經濟服務支出,2.24.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.消費者保護官之培訓及職權加強經費236 +千元,較上年度減列通訊費及文具紙張等 +經費45千元。 +2.消費者保護官之協調聯繫經費775千元, +較上年度減列通訊費65千元。 +3.消費爭議調解委員會推動及輔導經費89千 +元,較上年度減列國內旅費60千元。 +4.市售商品品質衛生標示之調查經費825千 +元,與上年度同。" +2011,5903939000,586000,交通及運輸設備,行政院主管,消費者保護委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.24.6.1, +2011,5903939800,200000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.24.7,仍照上年度預算數編列。 +2011,3203950100,336249000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費247,589千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及員工參加全民健康保 +險之保險費等5,000千元。 +2.基本行政工作維持費88,660千元,較上年 +度減列購置辦公設備等經費8,062千元。" +2011,3203951000,78045000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費1, +111千元,較上年度減列舉辦政府採購法 +規說明會等經費458千元。 +2.健全技師及工程技術管理法規經費8,212 +千元,較上年度減列推廣技術服務廠商履 +約績效評鑑等經費1,588千元。 +3.健全與落實政府採購法規及制度經費4,14 +5千元,較上年度減列印製政府採購法令 +彙編等經費905千元。 +4.建立營建物價調整機制經費1,370千元, +較上年度減列舉辦營建工程採購說明會等 +經費374千元。 +5.推動政府採購及公共工程網路化經費13,2 +81千元,較上年度減列建置政府採購共用 +資料庫等經費3,615千元。 +6.公共工程法制業務經費1,124千元,較上 +年度減列資料印製費等281千元。 +7.中央採購稽核小組業務經費4,534千元, +較上年度減列舉辦工程採購稽核座談會等 +經費281千元。 +8.採購申訴審議委員會經費44,268千元,與 +上年度同。" +2011,3203952000,109973000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫審議經費4,686千元,較上 +年度減列辦理工程現勘所需出席費等945 +千元。 +2.公共工程技術之建置與提昇經費16,935千 +元,較上年度減列建置風災復建技術與性 +能規範準則等研究計畫經費7,970千元。 +3.協助各機關推動愛台12建設中程計畫總經 +費427,262千元,分年辦理,98及99年度 +已編列181,886千元,本年度續編第3年經 +費83,496千元,較上年度減列7,048千元 +。 +4.公共工程技術鑑定業務經費4,856千元, +與上年度同。" +2011,3203953000,20528000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.25.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫執行之協調及考核經費1,41 +7千元,較上年度減列建置管考檔案之臨 +時人員酬金等50千元。 +2.公共工程品質管理計畫經費16,705千元, +較上年度減列辦理營造業基礎技術人員訓 +練等經費8,121千元。 +3.建立公共工程管理資訊體系經費2,406千 +元,較上年度減列購置資訊系統設備等經 +費53千元。" +2011,3203959800,3500000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.25.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,3703970100,251449000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費176,096千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費75,353千元,較上年 +度減列辦公大樓水電費及油料費等1,744 +千元。" +2011,3703970200,173454000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃原住民族政策與制度經費135,99 +9千元,較上年度���列辦理原住民族部落 +永續發展業務等經費1,355千元。 +2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 +18,020千元,較上年度減列資訊系統維護 +等經費951千元。 +3.推動原住民族國際交流經費19,435千元, +較上年度增列推動原住民族國際藝文交流 +活動等經費7,831千元。" +2011,3703970500,1876796000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟及公共建設業務,民政支出,2.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃輔導原住民經濟開發經費21,089千元 +,較上年度減列辦理東埔活動中心環境設 +施改善等經費3,722千元。 +2.規劃輔導原住民經濟及產業發展經費429, +340千元,較上年度減列辦理原住民族經 +濟及產業發展業務等經費35,357千元。 +3.原住民技藝研習中心營運管理經費11,708 +千元,較上年度減列辦理房舍修繕工程等 +經費2,213千元。 +4.原住民族住宅改善及部落遷建計畫經費30 +3,950千元,較上年度減列43,050千元, +包括: +(1)原住民族住宅改善計畫總經費1,155,4 +73千元,分年辦理,98及99年度已編列 +581,473千元,本年度續編第3年經費24 +3,950千元,較上年度減列43,050千元 +。 +(2)原住民族部落遷建計畫經費60,000千 +元,與上年度同。 +5.聯絡道路及飲用水設施改善計畫經費605, +598千元,較上年度減列70,239千元,包 +括: +(1)原住民族集居部落主要聯外道路改善 +計畫總經費1,849,700千元,分年辦理 +,96至99年度已編列1,109,700千元, +本年度續編第5年經費299,761千元,較 +上年度減列70,239千元。 +(2)原住民公共設施改善計畫經費305,837 +千元,與上年度同。 +6.原住民族部落永續發展造景計畫經費505, +111千元,較上年度減列辦理部落生活新 +風貌建設等經費96,228千元。" +2011,3703970600,349251000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.26.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民保留地規劃開發經費269,207千元 +,較上年度增列136,599千元,包括: +(1)原住民保留地規劃開發經費76,207千 +元,較上年度增列補助地方政府辦理原 +住民族部落土地規劃管理等經費20,599 +千元。 +(2)邵族文化傳承及發展實施計畫總經費5 +53,000千元,分年辦理,98及99年度已 +編列163,100千元,本年度續編第3年經 +費193,000千元,較上年度增列116,000 +千元。 +2.原住民保留地管理輔導經費33,838千元, +較上年度減列辦理原住民保留地測量分割 +等經費10,547千元。 +3.原住民保留地土地利用經費46,206千元, +較上年度增列辦理原住民族傳統知識保護 +業務等經費5,156千元。" +2011,3703970800,546000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.26.5,"本年度預算數546,000千元,係補助原住民 +族鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住 +民族地區基本建設等經費,與上年度同。" +2011,3703978100,389205000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會,非營業特種基金,民政支出,2.26.6.1, +2011,3703979800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.26.7,仍照上年度預算數編列。 +2011,5103970300,1250467000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.26.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族教育協調與發展經費1,146,593 +千元,係依原住民族教育法第9條規定編 +列之辦理原住民族教育經費,較上年度增 +列48,534千元,包括: +(1)辦理原住民族語言振興計畫總經費719 +,000千元,分6年辦理,97至99年度已 +編列385,830千元,本年度續編第4年經 +費114,903千元,較上年度減列4,497千 +元。 +(2)辦理創造原住民族數位機會計畫總經 +費209,600千元,分4年辦理,97至99年 +度已編列161,600千元,本年度編列最 +後1年經費45,974千元,較上年度增列5 +,974千元。 +(3)都市原住民發展計畫總經費983,500千 +元,分年辦理,98及99年度已編列329, +300千元,本年度續編第3年經費106,29 +0千元,與上年度同。 +(4)辦理原住民族教育推展計畫經費879,4 +26千元,較上年度增列辦理原住民族人 +才培育訓練等經費47,057千元。 +2.原住民文化維護與發展經費103,874千元 +,較上年度增列37,551千元,包括: +(1)辦理文化維護與發展計畫經費31,250 +千元,較上年度增列輔導文化創意產業 +等經費26,250千元。 +(2)推動原住民族文化振興發展計畫(第��� +期)總經費1,015,700千元,分6年辦理 +,97至99年度已編列178,616千元,本 +年度續編第4年經費72,624千元,較上 +年度增列11,301千元。" +2011,6203970400,1791061000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,社會救助支出,2.26.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強原住民醫療衛生保健服務經費735,29 +1千元,較上年度增列補助原住民參加全 +民健康保險之保險費等125,075千元。 +2.推動原住民社會福利服務經費1,030,310 +千元,較上年度增列36,393千元,包括: +(1)辦理原住民族社會安全發展計畫總經 +費6,612,607千元,分年辦理,98及99 +年度已編列3,182,643千元,本年度續 +編第3年老年基本保證年金等經費1,006 +,310千元,較上年度增列36,393千元。 +(2)強化原住民基本生活安全經費24,000 +千元,與上年度同。 +3.原住民就業服務經費25,460千元,較上年 +度減列辦理原住民就業狀況調查與政策研 +究分析等經費3,622千元。" +2011,6203970900,440182000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,社會救助支出,2.26.10,"本年度預算數440,182千元,係辦理公益彩 +券回饋金運用及輔導原住民族就業等經費, +較上年度減列如列數。" +2011,3703960100,68882000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,一般行政,民政支出,2.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費29,031千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費39,851千元,較上年 +度增列辦理園區環境影響評估等經費7,23 +5千元。" +2011,3703960200,58035000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,藝術展示表演及教育推廣業務,民政支出,2.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藝術展示表演業務經費43,577千元,較上 +年度減列台灣原住民族數位典藏等經費4, +487千元。 +2.教育推廣業務經費14,458千元,較上年度 +增列舉辦原住民族青少年文化生活體驗營 +活動等經費3,297千元。" +2011,3703969000,28971000,營建工程,行政院主管,文化園區管理局,一般建築及設備,民政支出,2.27.3.1, +2011,3703969800,500000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,第一預備金,民政支出,2.27.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,5303980100,184762000,無細項,行政院主管,體育委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費141,030千元,較上年度增列 +職員5人之人事費6,506千元。 +2.基本行政工作維持費43,732千元,較上年 +度減列體育聯合辦公大樓電梯、機電等維 +護經費1,021千元。" +2011,5303981000,49428000,無細項,行政院主管,體育委員會及所屬,體育行政業務,文化支出,2.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.體育行政及督導經費13,202千元,較上年 +度減列購置資訊設備等經費1,254千元。 +2.擴增體育運動資源經費15,376千元,較上 +年度減列體育文物史料編撰等經費8,493 +千元。 +3.加強國民體育宣導經費15,300千元,較上 +年度減列國內外體育賽事或活動之轉播等 +經費2,072千元。 +4.加強體育人才培育經費5,550千元,較上 +年度增列培養體育行政人員國際專業能力 +等經費75千元。" +2011,5303982000,290016000,推展全民運動,行政院主管,體育委員會及所屬,國家體育建設,文化支出,2.28.3.1, +2011,5303983000,61284000,無細項,行政院主管,體育委員會及所屬,國家體育場管理處,文化支出,2.28.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費24,316千元,較上年度核實減 +列人事費2,120千元。 +2.基本行政工作維持費36,968千元,較上年 +度減列保全管理系統等經費5,292千元。" +2011,5303989800,3200000,無細項,行政院主管,體育委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.28.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,3703990100,162674000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費93,754千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費1,220千元。 +2.基本行政工作維持費68,920千元,較上年 +度減列辦公廳舍維護等經費2,266千元。" +2011,3703991000,256291000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,2.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃客家政策及法規經費62,257千元 +,較上年度增列2,116千元,包括: +(1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費2 +1,956千元,較上年度增列辦理客家貢 +獻獎評選、頒獎及行銷活動等經費7,65 +6千元。 +(2)客家文化振興第2期計畫─知識體系發 +展計畫總經費146,984千元,分6年辦理 +,97至99年度已編列64,191千元,本年 +度續編第4年經費24,351千元,較上年 +度減列190千元。 +(3)數位台灣客家庄─台灣客家圖書數位 +典藏計畫總經費14,000千元,分5年辦 +理,97至99年度已編列6,900千元,本 +年度續編第4年經費2,100千元,較上年 +度減列200千元。 +(4)新增辦理「臺灣客家知識體系深耕計 +畫」總經費57,550千元,分3年辦理, +本年度編列第1年經費13,850千元。 +(5)上年度辦理台灣客家族群聚落、歷史 +及社會變遷之研究計畫預算業已編竣, +所列19,000千元如數減列。 +2.客家文化資產之規劃與協調經費38,594千 +元,較上年度減列797千元,包括: +(1)辦理客家文化資產保存及運用等經費1 +3,448千元,較上年度增列保存台灣客 +家重要史料及文獻等經費30千元。 +(2)客家文化振興第2期計畫─客庄文化資 +源普查計畫總經費112,917千元,分6年 +辦理,97至99年度已編列50,479千元, +本年度續編第4年經費18,364千元,較 +上年度減列143千元。 +(3)數位台灣客家庄─行銷推廣典藏計畫 +總經費27,574千元,分5年辦理,97至9 +9年度已編列15,792千元,本年度續編 +第4年經費3,782千元,較上年度減列68 +4千元。 +(4)數位台灣客家庄─台灣客庄文化數位 +化典藏計畫總經費20,000千元,分5年 +辦理,97至99年度已編列9,000千元, +本年度續編第4年經費3,000千元,與上 +年度同。 +3.客家特色產業發展第2期計畫總經費923,8 +25千元,分6年辦理,97至99年度已編列3 +91,572千元,本年度續編第4年經費155,4 +40千元,較上年度減列4,611千元。" +2011,3703992000,63211000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,海外合作交流,民政支出,2.29.3,"海外合作交流第2期計畫總經費327,037千元 +,分6年辦理,97至99年度已編列110,337千 +元,本年度續編第4年經費63,211千元,較 +上年度增列7,041千元。" +2011,3703999800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.29.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2011,5303993000,1514792000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.29.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家文化振興第2期計畫─文藝發展計畫 +總經費1,449,500千元,分6年辦理,97至 +99年度已編列588,144千元,本年度續編 +第4年經費246,542千元,較上年度增列7, +812千元。 +2.推展客家語言教育業務經費194,826千元 +,較上年度增列18,671千元,包括: +(1)客家語言發展第2期計畫總經費1,041, +391千元,分6年辦理,97至99年度已編 +列403,225千元,本年度續編第4年經費 +185,749千元,較上年度增列20,778千 +元。 +(2)全球華人之客家語言文化數位計畫總 +經費76,493千元,分5年辦理,97至99 +年度已編列38,240千元,本年度續編第 +4年經費9,077千元,較上年度減列2,10 +7千元。 +3.推展及輔助客語傳播媒體業務經費686,10 +5千元,較上年度減列15,507千元,包括 +: +(1)客家傳播發展第2期計畫總經費4,214, +507千元,分6年辦理,97至99年度已編 +列1,878,350千元,本年度續編第4年經 +費684,005千元,較上年度減列15,507 +千元。 +(2)數位台灣客家庄─台灣客家影音數位 +典藏計畫總經費16,400千元,分5年辦 +理,97至99年度已編列6,300千元,本 +年度續編第4年經費2,100千元,與上年 +度同。 +4.協助營造客家文化生活環境經費387,319 +千元,較上年度增列69,351千元,包括: +(1)客家文化生活環境營造計畫總經費3,6 +74,300千元,分6年辦理,97至99年度 +已編列1,064,529千元,本年度續編第4 +年經費383,961千元,較上年度增列69, +432千元。 +(2)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導 +及審查工作等經費3,358千元,較上年 +度減列81千元。" +2011,5303994000,1296356000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,台灣客家文化中心規劃興建,文化支出,2.29.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費31,634千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費8,895千元,較上年 +增列購置資訊軟硬體設備等經費1,367千 +元。 +3.客家文物典藏及教育推廣經費3,105千元 +,較上年度減列辦理客家文物典藏管理及 +建置資訊系統等經費2,017千元。 +4.台灣南北客家文化園區設置及業務推展經 +費1,252,722千元,較��年度增列520,272 +千元,包括: +(1)臺灣客家文化中心─六堆園區計畫總 +經費1,750,000千元,分年辦理,以前 +年度已編列1,543,269千元,本年度續 +編最後1年經費206,400千元,較上年度 +減列28,869千元。 +(2)臺灣客家文化中心─苗栗園區計畫總 +經費2,250,000千元,分年辦理,以前 +年度已編列1,299,509千元,本年度續 +編最後1年經費950,000千元,較上年度 +增列530,491千元。 +(3)六堆園區營運管理計畫經費68,450千 +元,較上年度減列公共設施及系統設備 +維護保養等經費6,759千元。 +(4)苗栗園區營運管理計畫經費27,872千 +元,較上年度增列委託研究客家文化創 +意產業及辦理文化資產典藏保存等經費 +25,409千元。" +2011,3304010100,1763302000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,183,699千元,較上年度減 +列約聘人員1人之人事費等經費516千元。 +2.基本行政工作維持費294,811千元,較上 +年度增列院區電信資訊網路、電視轉播及 +水電管線線槽建置等經費10,650千元。 +3.進修訓練經費7,045千元,與上年度同。 +4.公共關係等秘書業務經費52,621千元,較 +上年度增列多媒體簡報系統維護更新及國 +會珍貴史料展品更換裱褙等經費3,608千 +元。 +5.資訊管理業務經費225,126千元,較上年 +度減列數據線路租金、國會寬頻網路及選 +民服務等應用系統維護等經費12,832千元 +。" +2011,3304010200,281715000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, +2011,3304010300,10145000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費4,105千元,較上年度減列 +一般事務費150千元。 +2.委員會議事經費6,040千元,較上年度減 +列一般事務費200千元。" +2011,3304010400,5780000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制諮詢業務經費4,130千元,較上年度 +減列一般事務費200千元。 +2.預算諮詢業務經費1,650千元,與上年度 +同。" +2011,3304010500,44907000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.圖書管理經費38,737千元,較上年度增列 +委員問政專輯及立法報章資料專輯光碟製 +作等經費677千元。 +2.議政博物管理經費6,170千元,較上年度 +減列委辦費180千元。" +2011,3304010600,25451000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報行政經費8,801千元,較上年度減列 +記錄支援人員速記整理費等經費139千元 +。 +2.文書印刷經費16,650千元,較上年度減列 +印刷耗材及印刷設備維護等經費2,200千 +元。" +2011,3304010700,13440000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,440千元,係按各黨團委員 +席次補助各黨團運作所需經費,較上年度減 +列委員1人之相關經費120千元。" +2011,3304019000,8000000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, +2011,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405010100,910262000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費501,571千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +1,902千元。 +2.基本行政工作維持費27,004千元,較上年 +度減列替代役宿舍租金等784千元。 +3.辦理司法行政業務經費140,977千元,較 +上年度減列辦理辦公廳室整修等經費31,2 +47千元。 +4.辦理電腦資訊作業經費240,710千元,較 +上年度減列163,979千元,包括: +(1)新增司法院暨所屬各機關電腦及周邊 +設備汰換計畫總經費355,718千元,分5 +年辦理,本年度編列第1年經費75,817 +千元。 +(2)各級法院審判資料建檔計畫總經費130 +,000千元,分5年辦理,97至99年度已 +編列85,976千元,本年度續編第4年經 +費36,692千元,較上年度減列5,300千 +元。 +(3)司法院暨所屬各機關UNIX主機汰換計 +畫總經費55,000千元,分3年辦理,98 +至99年度已編列40,000千元,本年度續 +編最後1年經費15,000千元,較上年度 +減列5,000千元。 +(4)辦理電腦資訊作業等經費113,201千元 +,較上年度減列購置網路核心交換器等 +經費88,334千元。 +(5)上年度單一登錄系統整合作業等預算 +業已編竣,所列141,162千元如數減列 +。" +2011,3405011000,6957000,無細項,司法院主管,司法院,大法官議事業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數6,957千元,係辦理憲法及其 +他法令解釋業務經費,較上年度增列大法官 +解釋原卷掃描建檔等經費680千元。" +2011,3405011300,4439000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事行政及法案研修經費3,788千元 +,較上年度減列研究修正強制執行法等經 +費618千元。 +2.捐助民間機構及團體經費651千元,較上 +年度減列捐助地區公證人公會等經費34千 +元。" +2011,3405011400,5098000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數5,098千元,係辦理刑事行政 +及法案研修業務經費,與上年度同。" +2011,3405011500,4575000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費4,430 +千元,較上年度減列編印智慧財產訴訟新 +制相關論文彙編等經費492千元。 +2.捐助民間機構及團體經費145千元,較上 +年度減列捐助台灣行政法學會等經費8千 +元。" +2011,3405011600,5404000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事行政與法案研修業務經費 +3,504千元,較上年度減列研修家事事件 +法等經費146千元。 +2.捐助民間機構及團體經費1,900千元,較 +上年度減列捐助協助法院辦理安置輔導業 +務機構等經費7,600千元。" +2011,3405011700,14826000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理研究改進司法制度業務經費12,450千 +元,較上年度減列蒐集及複製司法文物等 +經費4,250千元。 +2.捐助民間機構及團體經費2,376千元,較 +上年度減列捐助民間法學團體對司法興革 +著有貢獻者等經費209千元。" +2011,3405019000,3033000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.8.1, +2011,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2011,6305011900,906399000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.10,"本年度預算數906,399千元,係捐助財團法 +人法律扶助基金會經費,較上年度減列12,4 +28千元。" +2011,7605011900,164677000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.11,"本年度預算數164,677千元,係辦理司法官 +退休退養給付經費,較上年度減列23,381千 +元。" +2011,3405050100,546231000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費507,909千元,較上年度增列 +職員10人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等經費27,699千元。 +2.基本行政工作維持費16,954千元,較上年 +度減列公務車養護等經費139千元。 +3.辦理司法行政業務經費21,368千元,較上 +年度減列辦理辦公廳室整修等經費5,816 +千元。" +2011,3405051000,7311000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,443千元,較上 +年度減列印製資料書表等經費122千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,475千元,較上 +年度減列印製資料書表等經費107千元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 +經費393千元,與上年度同。" +2011,3405059000,0,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, +2011,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405100100,158598000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費145,947千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +6,865千元。 +2.基本行政工作維持費5,717千元,較上年 +度增列租賃公務車輛等經費124千元。 +3.辦理司法行政業務經費6,934千元,較上 +年度減列辦理辦公廳室整修等經費4,717 +千元。" +2011,3405101000,3973000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,973���元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列購置文具紙張等經 +費244千元。" +2011,3405109000,44000,其他設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, +2011,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405110100,258986000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費202,068千元,較上年度核實 +減列人事費852千元。 +2.基本行政工作維持費51,396千元,較上年 +度增列購買公務車油料等經費72千元。 +3.辦理司法行政業務經費5,522千元,較上 +年度減列電腦設備養護等經費120千元。" +2011,3405111000,6920000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數6,920千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列購置文具紙張等經 +費939千元。" +2011,3405118500,222969000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.4.3,"臺北高等行政法院興建辦公廳室計畫總經費 +1,512,596千元,分6年辦理,94至97年度已 +編列362,694千元,本年度續編第5年經費22 +2,969千元,較上年度增列222,969千元。" +2011,3405119000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.4.1, +2011,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405120100,129121000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費115,555千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +1,252千元。 +2.基本行政工作維持費6,804千元,較上年 +度增列公務車養護等經費64千元。 +3.辦理司法行政業務經費6,762千元,較上 +年度減列法官健康檢查等經費168千元。" +2011,3405121000,3144000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數3,144千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列印製資料書表等經 +費781千元。" +2011,3405129000,166000,其他設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, +2011,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405130100,163947000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費139,813千元,較上年度核實 +減列人事費8,790千元。 +2.基本行政工作維持費9,788千元,較上年 +度增列購買公務車油料等經費71千元。 +3.辦理司法行政業務經費14,346千元,較上 +年度增列辦理辦公廳室整修等經費4,738 +千元。" +2011,3405131000,4923000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數4,923千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列購置文具紙張等經 +費1,914千元。" +2011,3405139000,1876000,其他設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, +2011,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405200100,96783000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費91,254千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費5, +314千元。 +2.基本行政工作維持費3,175千元,較上年 +度增列購買公務車油料等經費40千元。 +3.辦理司法行政業務經費2,354千元,較上 +年度增列辦理司法業務交流等經費103千 +元。" +2011,3405201000,1387000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理懲戒案件審議業務經費1,132千元, +較上年度減列購置文具紙張等經費68千元 +。 +2.辦理懲戒案件調查業務經費255千元,與 +上年度同。" +2011,3405209000,377000,其他設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, +2011,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405250100,69350000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費50,250千元,較上年度核實減 +列人事費1,511千元。 +2.基本行政工作維持費16,273千元,較上年 +度增列替代役宿舍租金等100千元。 +3.辦理司法行政業務經費2,827千元,較上 +年度減列購置文具紙張等經費243千元。" +2011,3405251000,46586000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數46,586千元,係辦理司法人員 +研習業務經費,較上年度增列租用大型會議 +室等經費506千元。" +2011,3405258500,270944000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.8.3,"司法院司法人員研習所興建辦公廳舍計畫總 +經費1,863,011千元,分年辦理,92至97年 +度已編列445,000千元,本年度續編第6年經 +費270,944千元,較上年度增列270,944千元 +。" +2011,3405259000,39000,其他設備,司法院主管,司法人員研習所,一般建築及設備,司法支出,4.8.4.1, +2011,3405259800,300000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,第一預備金,司法支出,4.8.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405260100,175548000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費127,754千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +9,860千元。 +2.基本行政工作維持費37,062千元,較上年 +度增列公務車養護等經費141千元。 +3.辦理司法行政業務經費10,732千元,較上 +年度減列辦理職務宿舍整修等經費3,796 +千元。" +2011,3405261000,9447000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,326千元,較上 +年度減列購置法律圖書等經費1,002千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費2,571千元,較上 +年度減列購置法律圖書等經費997千元。 +3.辦理行政訴訟業務經費3,550千元,與上 +年度同。" +2011,3405269000,72000,其他設備,司法院主管,智慧財產法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, +2011,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405300100,1466436000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,303,133千元,較上年度增 +列職員12人之人事費、員工薪俸晉級差額 +及退休離職儲金等經費11,374千元。 +2.基本行政工作維持費36,876千元,較上年 +度增列公務車養護等經費298千元。 +3.辦理司法行政業務經費126,427千元,較 +上年度增列辦理辦公廳室整修等經費1,84 +7千元。" +2011,3405301000,50183000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費13,615千元,與上 +年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費35,532千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費716千元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 +1,036千元,與上年度同。" +2011,3405301500,25000000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,冤獄賠償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數25,000千元,係辦理冤獄賠償 +經費,與上年度同。" +2011,3405309000,143000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.4.1, +2011,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405310100,561479000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費536,660千元,較上年度增列 +職員10人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等經費33,212千元。 +2.基本行政工作維持費11,156千元,較上年 +度增列購買公務車油料等經費136千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,663千元,較上 +年度減列辦理辦公廳室整修等經費2,345 +千元。" +2011,3405311000,21039000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費5,278千元,與上 +年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費15,761千元,較上 +年度減列購置審判設備等經費133千元。" +2011,3405319000,3040000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, +2011,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405320100,375720000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院��南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費355,021千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +14,149千元。 +2.基本行政工作維持費9,061千元,較上年 +度增列購買公務車油料等經費28千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,638千元,較上 +年度增列辦理辦公廳室整修等經費101千 +元。" +2011,3405321000,13074000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,315千元,較上 +年度減列印製資料書表等經費102千元。 +2.辦理刑事案件業務經費9,759千元,較上 +年度減列印製資料書表等經費132千元。" +2011,3405329000,6320000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, +2011,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405330100,427849000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費402,423千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +12,360千元。 +2.基本行政工作維持費13,660千元,較上年 +度增列影印機等事務機器租金等578千元 +。 +3.辦理司法行政業務經費11,766千元,較上 +年度減列辦理辦公廳室整修等經費5,482 +千元。" +2011,3405331000,17453000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,673千元,與上 +年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費13,780千元,較上 +年度減列國內旅費等384千元。" +2011,3405339000,204000,其他設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, +2011,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405340100,129396000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費119,380千元,較上年度增列 +職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等經費3,266千元。 +2.基本行政工作維持費4,640千元,較上年 +度增列公務車養護等經費111千元。 +3.辦理司法行政業務經費5,376千元,較上 +年度增列辦理辦公廳室整修等經費1,225 +千元。" +2011,3405341000,7215000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,169千元,較上 +年度減列特約通譯報酬等經費100千元。 +2.辦理刑事案件業務經費5,046千元,較上 +年度減列印製資料書表等經費112千元。" +2011,3405349000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, +2011,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405410100,1382309000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,283,536千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 +費45,612千元。 +2.基本行政工作維持費46,790千元,較上年 +度減列公務汽機車養護等經費109千元。 +3.辦理司法行政業務經費51,983千元,較上 +年度減列辦理辦公廳室整修等經費20,337 +千元。" +2011,3405411000,138139000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費60,616千元,較上 +年度減列特約通譯報酬等經費974千元。 +2.辦理刑事案件業務經費25,925千元,較上 +年度減列印製資料書表等經費558千元。 +3.辦理民事執行業務經費51,598千元,較上 +年度減列辦理民執業務委外拍賣變賣代辦 +等經費224千元。" +2011,3405411200,8108000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費724千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,384 +千元,與上年度同。" +2011,3405411400,2854000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.15.4,"本年度預算數2,854千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2011,3405419000,616000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.5.1, +2011,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405420100,578769000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費535,750千元,較上年度增列 +職員13人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等經費10,020千元。 +2.基本行政工作維持費21,162千元,較上年 +度增列購置公務車油料等經費196千元。 +3.辦理司法行政業務經費21,857千元,較上 +年度增列法官健康檢查等經費563千元。" +2011,3405421000,76715000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費36,052千元,較上 +年度減列特約通譯報酬等經費327千元。 +2.辦理刑事案件業務經費17,319千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費321千元。 +3.辦理民事執行業務經費23,344千元,與上 +年度同。" +2011,3405421200,5723000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費439千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,284 +千元,與上年度同。" +2011,3405421400,882000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.16.4,"本年度預算數882千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2011,3405429000,803000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.5.1, +2011,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405430100,1019150000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費941,739千元,較上年度增列 +職員16人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等經費45,059千元。 +2.基本行政工作維持費36,471千元,較上年 +度減列租賃公務車輛等經費1,665千元。 +3.辦理司法行政業務經費40,940千元,較上 +年度增列辦理辦公廳室整修等經費892千 +元。" +2011,3405431000,120508000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費56,364千元,較上 +年度減列特約通譯報酬等經費1,273千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費30,127千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費376千元。 +3.辦理民事執行業務經費34,017千元,較上 +年度減列辦理民執業務委外拍賣變賣代辦 +等經費569千元。" +2011,3405431200,8325000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,少年事件處理,司法支出,4.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,651千元, +與上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,674 +千元,與上年度同。" +2011,3405431400,819000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.17.4,"本年度預算數819千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2011,3405439000,8476000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.5.1, +2011,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405470100,740094000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費681,952千元,較上年度增列 +職員14人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等經費11,521千元。 +2.基本行政工作維持費25,449千元,較上年 +度增列辦公廳室租金等5,929千元。 +3.辦理司法行政業務經費32,693千元,較上 +年度增列辦理辦公廳室整修等經費4,982 +千元。" +2011,3405471000,111400000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費40,652千元,較上 +年度減列特約通譯報酬等經費1,702千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費28,914千元,較上 +年度減列印製資料書表等經費190千元。 +3.辦理民事執行業務經費41,834千元,較上 +年度減列辦理民執業務委外拍賣變賣代辦 +等經費1,234千元。" +2011,3405471200,10031000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年事件處理,司法支出,4.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費792千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費9,239 +千元,與上年度同。" +2011,3405471400,1434000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.18.4,"本年度預算數1,434千元,係辦理公證及提 +存業務經費,較上年度減列印製資料書表等 +經費153千元。" +2011,3405479000,4624000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.5.1, +2011,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405480100,384363000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費358,930千元,較上年度增列 +職員11人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等經費13,857千元。 +2.基本行政工作維持費11,112千元,較上年 +度增列租賃公務車輛等經費679千元。 +3.辦理司法行政業務經費14,321千元,較上 +年度增列電腦設備養護等經費151千元。" +2011,3405481000,40385000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費16,584千元,較上 +年度減列特約通譯報酬等經費718千元。 +2.辦理刑事案件業務經費13,563千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費17千元。 +3.辦理民事執行業務經費10,238千元,與上 +年度同。" +2011,3405481200,4824000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年事件處理,司法支出,4.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費288千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,536 +千元,與上年度同。" +2011,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.19.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2011,3405488500,54052000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.19.5,"臺灣新竹地方法院遷建辦公大樓新興房屋建 +築計畫總經費1,828,149千元,分5年辦理, +99年度已編列5,748千元,本年度續編第2年 +經費54,052千元,較上年度增列48,304千元 +。" +2011,3405489000,28000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.6.1, +2011,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.7,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405490100,256599000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費237,097千元,較上年度增列 +職員11人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等經費7,612千元。 +2.基本行政工作維持費10,486千元,較上年 +度增列辦公廳室清潔維護等經費671千元 +。 +3.辦理司法行政業務經費9,016千元,較上 +年度減列辦理辦公廳室整修等經費1,592 +千元。" +2011,3405491000,27882000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,195千元,較上 +年度減列購置文具紙張等經費360千元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,164千元,較上 +年度減列購置文具紙張等經費133千元。 +3.辦理民事執行業務經費8,523千元,與上 +年度同。" +2011,3405491200,3286000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年事件處理,司法支出,4.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費171千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,115 +千元,與上年度同。" +2011,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.20.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2011,3405499000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.5.1, +2011,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405500100,1097389000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,027,030千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 +費27,474千元。 +2.基本行政工作維持費31,327千元,較上年 +度增列購買公務車油料等經費60千元。 +3.辦理司法行政業務經費39,032千元,較上 +年度減列辦理辦公廳室整修等經費2,512 +千元。" +2011,3405501000,118593000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費50,471千元,較上 +年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 +件等經費877千元。 +2.辦理刑事案件業務經費20,852千元,較上 +年度減列購置審判設備等經費892千元。 +3.辦理民事執行業務經費47,270千元,較上 +年度減列辦理民事執行業務委外拍賣等經 +費4,021千元。" +2011,3405501200,9034000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年事件處理,司法支出,4.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費562千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,472 +千元,與上年度同。" +2011,3405501400,1544000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.21.4,"本年度預算數1,544千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2011,3405509000,2896000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.5.1, +2011,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405510100,244510000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費226,103千元,較上年度增列 +職員9人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等經費2,475千元。 +2.基本行政工作維持費7,328千元,較上年 +度減列公務汽機車養護費等經費39千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,079千元,較上 +年度增列辦理辦公廳室整修等經費233千 +元。" +2011,3405511000,27050000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,093千元,較上 +年度減列特約通譯報酬等經費1,165千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費4,793千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費193千元。 +3.辦理民事執行業務經費10,164千元,較上 +年度減列委辦費245千元。" +2011,3405511200,5059000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年事件處理,司法支出,4.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費295千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,764 +千元,與上年度同。" +2011,3405511400,507000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.22.4,"本年度預算數507千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2011,3405519000,2950000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.5.1, +2011,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405520100,470287000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費443,246千元,較上年度增列 +職員10人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等經費7,978千元。 +2.基本行政工作維持費10,578千元,較上年 +度增列公務車養護等經費248千元。 +3.辦理司法行政業務經費16,463千元,較上 +年度增列辦理辦公廳室整修等經費1,432 +千元。" +2011,3405521000,52064000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費20,212千元,較上 +年度減列特約通譯報酬等經費1,511千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費10,817千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費54千元。 +3.辦理民事執行業務經費21,035千元,較上 +年度減列辦理民執業務委外拍賣變賣代辦 +等經費280千元。" +2011,3405521200,4687000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年事件處理,司法支出,4.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費103千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,584 +千元,與上年度同。" +2011,3405521400,453000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.23.4,"本年度預算數453千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2011,3405528500,23172000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.23.5,"臺灣彰化地方法院遷建辦公廳室及新建檔證 +大樓工程計畫總經費2,153,504千元,分5年 +辦理,99年度已編列5,723千元,本年度續 +編第2年經費23,172千元,較上年度增列17, +449千元。" +2011,3405529000,720000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.6.1, +2011,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.7,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405530100,323775000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費300,736千元,較上年度增列 +職員7人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等經費4,333千元。 +2.基本行政工作維持費11,143千元,較上年 +度增列公務車養護等經費159千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,896千元,較上 +年度減列辦理辦公廳室整修等經費3,440 +千元。" +2011,3405531000,35077000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,122千元,較上 +年度減列特約通譯報酬等經費1,102千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費8,566千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費10千元。 +3.辦理民事執行業務經費14,389千元,與上 +年度同。" +2011,3405531200,5502000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費38千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,464 +千元,與上年度同。" +2011,3405531400,267000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.24.4,"本年度預算數267千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2011,3405539000,2687000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.5.1, +2011,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405540100,372786000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費340,638千元,較上年度增列 +職員8人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等經費5,165千元。 +2.基本行政工作維持費16,463千元,較上年 +度增列公務車養護等經費191千元。 +3.辦理司法行政業務經費15,685千元,較上 +年度減列辦理生態池周邊安全設施整修等 +經費2,404千元。" +2011,3405541000,39990000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費14,661千元,較上 +年度減列特約通譯報酬等經費784千元。 +2.辦理刑事案件業務經費10,822千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費12千元。 +3.辦理民事執行業務經費14,507千元,與上 +年度同。" +2011,3405541200,4625000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年事件處理,司法支出,4.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費432千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,193 +千元,與上年度同。" +2011,3405541400,603000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.25.4,"本年度預算數603千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2011,3405548500,6930000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.25.5,"臺灣嘉義地方法院遷建辦公廳室計畫總經費 +903,547千元,分年辦理,88至96年度已編 +列896,617千元,本年度續編最後1年經費6, +930千元,較上年度增列6,930千元。" +2011,3405549000,1180000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.6.1, +2011,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.7,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405560100,763110000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費693,828千元,較上年度增列 +職員10人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等經費14,734千元。 +2.基本行政工作維持費35,579千元,較上年 +度增列購買公務車油料等經費210千元。 +3.辦理司法行政業務經費33,703千元,較上 +年度減列辦理空調設施養護等經費531千 +元。" +2011,3405561000,95319000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費34,683千元,較上 +年度增列國內旅費等774千元。 +2.辦理刑事案件業務經費20,892千元,較上 +年度減列印製資料書表等經費85千元。 +3.辦理民事執行業務經費39,744千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費3,478 +千元。" +2011,3405561200,8416000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年事件處理,司法支出,4.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費236千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,180 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等經費1,292千元。" +2011,3405561400,1292000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.26.4,"本年度預算數1,292千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2011,3405569000,16482000,營建工程,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.5.1, +2011,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405580100,1124817000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,034,178千元,較上年度增 +列職員10人之人事費、員工薪俸晉級差額 +及退休離職儲金等經費26,020千元。 +2.基本行政工作維持費47,159千元,較上年 +度增列公務車養護等經費328千元。 +3.辦理司法行政業務經費43,480千元,較上 +年度增列辦理職務宿舍整修等經費1,914 +千元。" +2011,3405581000,160091000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費77,206千元,較上 +年度減列辦理消費者債務清理等業務委外 +經費1,782千元。 +2.辦理刑事案件業務經費35,665千元,較上 +年度減列印製資料書表等經費621千元。 +3.辦理民事執行業務經費47,220千元,較上 +年度減列辦理民事執行業務委外拍賣等經 +費5,050千元。" +2011,3405581400,2594000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.27.3,"本年度預算數2,594千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2011,3405589000,1590000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.4.1, +2011,3405589800,791000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405590100,416853000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費387,469千元,較上年度增列 +職員8人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等經費19,506千元。 +2.基本行政工作維持費14,038千元,較上年 +度減列辦公廳室租金等457千元。 +3.辦理司法行政業務經費15,346千元,較上 +年度減列辦理辦公廳室整修等經費1,031 +千元。" +2011,3405591000,46949000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費18,660千元,較上 +年度減列特約通譯報酬等經費1,573千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費7,804千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費10千元。 +3.辦理民事執行業務經費20,485千元,較上 +年度減列辦理民事執行業務委外拍賣等經 +費1,640千元。" +2011,3405591200,7008000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.28.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,146千元, +與上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,862 +千元,與上年度同。" +2011,3405591400,763000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.28.4,"本年度預算數763千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2011,3405599000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.5.1, +2011,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405600100,192138000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費177,427千元,較上年度增列 +職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等經費6,433千元。 +2.基本行政工作維持費6,224千元,較上年 +度增列購買公務車油料等經費17千元。 +3.辦理司法行政業務經費8,487千元,較上 +年度增列辦理辦公廳室整修等經費74千元 +。" +2011,3405601000,15288000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費4,603千元,較上 +年度減列特約通譯報酬等經費536千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,687千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費2千元。 +3.辦理民事執行業務經費5,998千元,與上 +年度同。" +2011,3405601200,3951000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費68千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,883 +千元,與上年度同。" +2011,3405601400,251000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.29.4,"本年度預算數251千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2011,3405609000,3041000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.5.1, +2011,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405610100,232168000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費212,496千元,較上年度增列 +職員8人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等經費4,727千元。 +2.基本行政工作維持費8,342千元,較上年 +度增列公務車養護等經費161千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,330千元,較上 +年度增列辦理辦公廳室整修等經費980千 +元。" +2011,3405611000,23855000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費10,088千元,較上 +年度減列特約通譯報酬等經費513千元。 +2.辦理刑事案件業務經費6,559千元,較上 +年度減列購置審判設備等經費33千元。 +3.辦理民事執行業務經費7,208千元,與上 +年度相同。" +2011,3405611200,8518000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年事件處理,司法支出,4.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費649千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,869 +千元,與上年度同。" +2011,3405611400,252000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.30.4,"本年度預算數252千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2011,3405619000,1448000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.5.1, +2011,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405620100,218754000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費200,059千元,較上年度增列 +職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等經費3,727千元。 +2.基本行政工作維持費8,814千元,較上年 +度增列公務車養護等經費195千元。 +3.辦理司法行政業務經費9,881千元,較上 +年度增列辦理職務宿舍整修等經費71千元 +。" +2011,3405621000,24279000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費8,703千元,較上 +年度減列特約通譯報酬等經費311千元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,608千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費8千元。 +3.辦理民事執行業務經費6,968千元,與上 +年度同。" +2011,3405621200,3687000,無細項,司法院主管,臺灣宜��地方法院,少年事件處理,司法支出,4.31.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費323千元,較 +上年度減列印製資料書表等經費256千元 +。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,364 +千元,較上年度減列購置文具紙張等經費 +35千元。" +2011,3405621400,164000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.31.4,"本年度預算數164千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列印製資料書表等經 +費35千元。" +2011,3405629000,611000,其他設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.5.1, +2011,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405630100,273963000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費248,149千元,較上年度增列 +職員7人、員工薪俸晉級差額及退休離職 +儲金等經費6,827千元。 +2.基本行政工作維持費10,629千元,較上年 +度增列購置公務車油料費等經費40千元。 +3.辦理司法行政業務經費15,185千元,較上 +年度增列辦理辦公廳室整修等經費2,652 +千元。" +2011,3405631000,29390000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費11,419千元,較上 +年度減列特約通譯報酬等經費1,279千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費8,662千元,較上 +年度增列國內旅費等240千元。 +3.辦理民事執行業務經費9,309千元,較上 +年度減列購置文具紙張等經費26千元。" +2011,3405631200,3437000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年事件處理,司法支出,4.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費76千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,361 +千元,較上年度減列印製資料書表等經費 +50千元。" +2011,3405631400,519000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.32.4,"本年度預算數519千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列印製資料書表等經 +費18千元。" +2011,3405639000,2799000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.5.1, +2011,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405640100,102023000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費87,971千元,較上年度核實減 +列人事費1,429千元。 +2.基本行政工作維持費7,297千元,較上年 +度增列公務車油料等經費88千元。 +3.辦理司法行政業務經費6,755千元,較上 +年度增列辦理辦公廳室整修等經費276千 +元。" +2011,3405641000,5492000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,341千元,較上 +年度減列特約通譯報酬等經費104千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,743千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費32千元。 +3.辦理民事執行業務經費1,408千元,與上 +年度同。" +2011,3405641200,614000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年事件處理,司法支出,4.33.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費65千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費549千 +元,與上年度同。" +2011,3405641400,245000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.33.4,"本年度預算數245千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2011,3405649000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.5.1, +2011,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405800100,156260000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費136,029千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +2,862千元。 +2.基本行政工作維持費11,500千元,較上年 +度增列辦理建築物及財產保險等經費263 +千元。 +3.辦理司法行政業務經費8,731千元,較上 +年度��列購置文具紙張等經費131千元。" +2011,3405801200,21075000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,少年事件處理,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費6,145千元, +較上年度減列購置文具紙張等經費86千元 +。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費14,930 +千元,較上年度增列辦理採驗人犯尿液業 +務等經費657千元。" +2011,3405808500,2953000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.34.3,"臺灣高雄少年法院興建家事法庭大樓計畫總 +經費275,010千元,分年辦理,92至96年度 +已編列272,057千元,本年度續編最後1年經 +費2,953千元,較上年度增列2,953千元。" +2011,3405809000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.4.1, +2011,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,第一預備金,司法支出,4.34.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405900100,25207000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費22,386千元,較上年度核實減 +列人事費1,296千元。 +2.基本行政工作維持費917千元,較上年度 +減列法官職務宿舍租金等54千元。 +3.辦理司法行政業務經費1,904千元,較上 +年度增列電腦設備養護等經費527千元。" +2011,3405901000,1615000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費275千元,較上年 +度減列特約通譯報酬等經費52千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,340千元,較上 +年度減列購置文具紙張等經費8千元。" +2011,3405909000,0,營建工程,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, +2011,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405910100,73110000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費66,926千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費64 +千元。 +2.基本行政工作維持費2,583千元,較上年 +度增列購買公務車油料等經費52千元。 +3.辦理司法行政業務經費3,601千元,較上 +年度減列辦理辦公廳室整修等經費1,227 +千元。" +2011,3405911000,3701000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費1,132千元,較上 +年度減列特約通譯報酬等經費113千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,974千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費2千元。 +3.辦理民事執行業務經費595千元,與上年 +度同。" +2011,3405911200,832000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年事件處理,司法支出,4.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費126千元,較 +上年度減列購置文具紙張等經費22千元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費706千 +元,與上年度同。" +2011,3405911400,92000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.36.4,"本年度預算數92千元,係辦理公證及提存業 +務經費,與上年度同。" +2011,3405919000,375000,其他設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.36.5.1, +2011,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.36.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,3405930100,21359000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,961千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費10 +3千元。 +2.基本行政工作維持費944千元,較上年度 +增列公務車養護等經費41千元。 +3.辦理司法行政業務經費4,454千元,較上 +年度增列辦理辦公廳室整修等經費38千元 +。" +2011,3405931000,1193000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費401千元,較上年 +度減列特約通譯報酬等經費40千元。 +2.辦理刑事案件業務經費711千元,較上年 +度增列購置審判設備等經費3千元。 +3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 +同。" +2011,3405931200,205000,無細項,司法院主管,福���連江地方法院,少年事件處理,司法支出,4.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費116千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費89千元 +,與上年度同。" +2011,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.37.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 +務經費,與上年度同。" +2011,3405939000,30000,交通及運輸設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.5.1, +2011,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,3506010100,349307000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費285,135千元,較上年度增列 +員工參加全民健康保險之保險費948千元 +。 +2.基本行政工作維持費47,292千元,較上年 +度減列水電費、其他業務租金、車輛養護 +費及一般事務費等3,029千元。 +3.資訊業務經費16,880千元,較上年度增列 +建置人事法規系統等經費2,270千元。" +2011,3506011200,5178000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考銓議事業務經費1,451千元,較上年度 +減列通訊費等76千元。 +2.考銓業務考察經費3,727千元,較上年度 +減列國內考察等經費196千元。" +2011,3506011300,2264000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制作業及法規編印經費1,272千元,較 +上年度增列辦理人權保障事務等經費565 +千元。 +2.訴願審議及督導經費992千元,較上年度 +減列會議資料印製費等52千元。" +2011,3506011400,15716000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 +費2,907千元,較上年度減列通訊費等153 +千元。 +2.考銓施政業務審查及督導經費3,019千元 +,較上年度減列通訊費等159千元。 +3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費4,582 +千元,較上年度減列印製文官通訊月刊及 +80周年慶專刊等經費1,899千元。 +4.考試及格人員聯繫及施政成果宣導經費1, +425千元,較上年度減列購置文具用品等 +經費75千元。 +5.考銓研究發展經費2,386千元,較上年度 +減列辦理考銓制度研究等經費126千元。 +6.國際文官制度學術交流經費1,397千元, +較上年度減列辦理國際研討會等經費1,82 +8千元。" +2011,3506019000,1700000,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, +2011,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,3506100100,292920000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費272,719千元,較上年度增列 +職員3人之人事費及員工參加全民健康保 +險之保險費等3,400千元。 +2.基本行政工作維持費20,201千元,較上年 +度減列購置辦公設備等經費2,837千元, +增列購置圖書期刊等經費113千元,計淨 +減2,724千元。" +2011,3506101400,16379000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, +2011,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,3506200100,395419000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費350,620千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費9,000千元。 +2.基本行政工作維持費30,734千元 ,較上 +年度增列購置辦公用品及房屋建築修繕等 +經費1,836千元。 +3.資訊系統之使用及管理經費14,065千元, +較上年度減列建置文書處理線上簽核作業 +系統等經費4,776千元。" +2011,3506200200,11613000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動人事法制及銓敘行政業務經費3,106 +千元,較上年度減列購置文具用品耗材等 +經費275千元 。 +2.人事法制、管理及銓敘業務經費8,507千 +元,較上年度減列補助公務人員協會等經 +費2,649千元。" +2011,3506209000,1420000,交通及運輸設備,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,5.3.3.1, +2011,3506209800,776000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,6106200300,216097000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員保險管理及監理業務經費1,737 +千元,較上年度增列公教人員保險監理委 +員會委員兼職費等327千元。 +2.補助公教人員保險事務經費214,360千元 +,與上年度同。" +2011,6306205800,36836000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.6,"本年度預算數36,836千元,係對早期退休公 +教人員生活特別困難者每年三節發給照護金 +,較上年度減列10,456千元。" +2011,7606205300,18640536000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員退休給付經費17,692,644千元, +較上年度減列退休給付1,299,080千元。 +2.公務人員撫卹給付經費412,200千元,與 +上年度同。 +3.公務人員殮葬補助經費34,820千元,與上 +年度同。 +4.政務人員退職酬勞金給付經費434,402千 +元,較上年度增列退職酬勞金2,350千元 +。 +5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金經費17 +,997千元,與上年度同。 +6.撥補政務人員退撫基金不足經費48,473千 +元,較上年度減列895千元。" +2011,7706200600,2547000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.8.1, +2011,3506300100,137598000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費121,072千元,較上年度增列 +職員15人之人事費15,277千元。 +2.基本行政工作維持費16,526千元,較上年 +度減列建置視訊會議系統等經費3,127千 +元,增列辦理辦公大樓整修等經費3,920 +千元,計淨增793千元。" +2011,3506301100,3863000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, +2011,3506309000,1890000,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般建築及設備,考試支出,5.4.3.1, +2011,3506309800,1300000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3506400100,109429000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費74,913千元,較上年度增列職 +員5人之人事費5,470千元。 +2.基本行政工作維持費19,850千元,較上年 +度增列水電費及維修辦公設備等經費3,47 +5千元。 +3.資訊管理業務經費14,666千元,較上年度 +增列購置資訊系統與設備等經費1,977千 +元。" +2011,3506401100,114128000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員考試錄取人員訓練經費37,752千 +元,較上年度增列辦理高普初考及地方特 +考錄取人員訓練等經費2,471千元。 +2.公務人員晉升官等訓練經費61,552千元, +較上年度減列辦理各項訓練及測驗作業等 +經費2,792千元。 +3.國內外公務人員培訓之交流合作經費7,37 +8千元,較上年度增列辦理國內外交流合 +作等經費5,923千元。 +4.公務人員終身學習經費5,346千元,較上 +年度減列辦理全國公務人員閱讀活動及購 +置圖書等經費513千元。 +5.新增高階公務人員訓練經費1,100千元。 +6.新增公務人員行政中立訓練經費1,000千 +元。" +2011,3506401200,62316000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費25,140千元,較上年度增列職 +員15人之人事費16,688千元。 +2.基本行政工作維持費10,570千元,較上年 +度增列辦公室清潔維護及各項設施養護等 +經費2,631千元。 +3.資訊管理業務經費2,697千元,較上年度 +增列購置資訊設備等經費1,597千元。 +4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費17,7 +48千元,與上年度同。 +5.中區公務人員晉升官等訓練經費6,161千 +元,較上年度減列購置教學設備等經費84 +千元。" +2011,3506409000,0,營建工程,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般建築及設備,考試支出,5.5.4.1, +2011,3506409800,540000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,7706500100,38896000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業���支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費34,983千元,較上年度增列員 +工參加全民健康保險之保險費等1,000千 +元。 +2.基本行政工作維持費3,913千元,較上年 +度減列影印機租金等經費308千元。" +2011,7706502100,2435000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數2,435千元,係辦理退撫基金 +監理業務所需經費,較上年度減列135千元 +。" +2011,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,7606605300,167000000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.7.1,"本年度預算數167,000千元,係退撫基金近3 +(96至98)年度收益未達法定收益應撥補之部 +分經費,較上年度增列53千元。" +2011,7706600100,111190000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費101,938千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費9,252千元,較上年 +度減列辦理員工訓練、房屋建築養護費及 +購置檔案儲存櫃等經費1,084千元。" +2011,7706600600,33439000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金收支及保管之規劃經費29,200千元, +較上年度減列建置資料庫及資訊租用費等 +9,352千元,增列建置基金風險控管資訊 +系統及購置資訊設備等經費11,087千元, +計淨增1,735千元。 +2.基金收繳及退撫給與之撥付經費4,239千 +元,較上年度減列工讀生薪資1,702千元 +,增列印製資料及辦理勞力事務委外等經 +費1,967千元,計淨增265千元。" +2011,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3607010100,673817000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費621,117千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之 +保險費等9,860千元。 +2.基本行政工作維持費45,653千元,較上年 +度減列一般事務費等801千元。 +3.資訊管理經費7,047千元,較上年度增列 +資訊服務費等1,680千元。" +2011,3607010300,18365000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.議事行政經費6,401千元,較上年度減列 +一般事務費等634千元。 +2.國際監察事務活動經費11,964千元,較上 +年度增列一般事務費等7,772千元。" +2011,3607010900,23953000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查巡察業務經費22,418千元,較上年度 +減列一般事務費等1,261千元。 +2.委員國外考察經費1,535千元,與上年度 +同。" +2011,3607011200,13549000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公職人員財產申報經費10,336千元,較上 +年度增列通訊及資訊維護等經費1,315千 +元。 +2.政治獻金申報經費2,412千元,較上年度 +減列通訊費等2,620千元。 +3.利益衝突及遊說經費801千元,較上年度 +減列通訊費等448千元。" +2011,3607019000,10574000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, +2011,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,3607100100,926184000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費872,612千元,較上年度增列 +職員23人之人事費及員工薪俸晉級差額等 +經費35,356千元。 +2.基本行政工作維持費46,034千元,較上年 +度增列新設金門縣及澎湖縣審計室業務費 +等2,584千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費7, +538千元,較上年度增列購置新設金門縣 +及澎湖縣審計室辦公設備等經費1,607千 +元。" +2011,3607101000,32246000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數32,246千元,係購置文具用品 +及國內出差旅費等,較上年度增列國內旅費 +等1,256千元。" +2011,3607102000,11260000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數11,260千元,係購置文具用品 +及國內出差旅費等,較上年度增列國內旅費 +等496千元。" +2011,3607109000,3711000,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, +2011,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,3607600100,70040000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費66,454千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休人員慰問金等經費 +499千元。 +2.基本行政工作維持費3,298千元,較上年 +度減列物品及一般事務費等321千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費28 +8千元,較上年度增列購置資訊軟硬體及 +雜項設備等經費9千元。" +2011,3607601000,2135000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數2,135千元,係購置文具用品 +及國內出差旅費等,較上年度增列國內旅費 +等114千元。" +2011,3607609800,136000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,3607620100,57274000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費54,405千元,較上年度增列職 +員9人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 +費13,977千元。 +2.基本行政工作維持費1,955千元,較上年 +度增列水電費及文具用品等經費617千元 +。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費91 +4千元,較上年度增列購置辦公設備等經 +費214千元。" +2011,3607621000,2049000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數2,049千元,係購置文具用品 +及國內出差旅費等,較上年度增列國內旅費 +等735千元。" +2011,3607629800,102000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2011,3607640100,60944000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費56,374千元,較上年度核實減 +列人事費1,430千元。 +2.基本行政工作維持費2,199千元,較上年 +度減列水電費及文具用品等經費232千元 +。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費2, +371千元,較上年度增列購置辦公設備等 +經費23千元。" +2011,3607641000,1734000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數1,734千元,係購置文具用品 +及國內出差旅費等,較上年度增列國內旅費 +等239千元。" +2011,3607649800,102000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2011,3607660100,59290000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,506千元,較上年度核實減 +列人事費4,008千元。 +2.基本行政工作維持費2,431千元,較上年 +度減列文具用品等經費301千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費1, +353千元,較上年度增列購置辦公設備及 +檔案架等經費505千元。" +2011,3607661000,1914000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,914千元,係購置文具用品 +及國內出差旅費等,較上年度增列國內旅費 +等192千元。" +2011,3607669800,102000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2011,3607700100,71669000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費67,044千元,較上年度核實減 +列人事費17,664千元。 +2.基本行政工作維持費3,913千元,較上年 +度減列設施及機械設備養護費等1,044千 +元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費71 +2千元,較上年度增列購置辦公設備等經 +費75千元。" +2011,3607701000,1558000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,558千元,係購置文具用品 +及國內出差旅費等,較上年度減列一般事務 +費等764千元。" +2011,3607709800,102000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,3708010100,1145294000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,036,900千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額、新增職員及約聘人 +員5人等人事費18,092千元。 +2.基本行政工作維持費96,939千元,較上年 +度減列教育訓練費、辦公室水電、通訊、 +物品、房屋建築養護、車輛及辦公器具養 +護等經費21,757千元。 +3.統計業務專案計畫經費11,455千元,較上 +年度增列辦理內政統計各項調查及內政施 +政規劃評估調查等經費3,326千元。" +2011,3708011000,1528352000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方自治督導經費7,692千元,較上年度 +減列赴德國研修地方政府行政區域調整議 +題及推動宣導縣市合併改制直轄市作業等 +經費1,403千元,增列辦理民主憲政成就 +檔案展、補助學校及學術研究機構辦理地 +方自治業務等經費3,528千元,計淨增2,1 +25千元。 +2.公民參政及政黨政治經費5,819千元,較 +上年度減列受理政治團體與遊說規範有關 +法制之規劃及補助學校機關團體辦理選舉 +業務學術研討會等經費1,087千元,增列 +辦理民主憲政發展國際研討會、委託辦理 +研究案及出國考察等經費5,346千元,計 +淨增4,259千元。 +3.加強推廣實踐禮儀規範經費370,070千元 +,較上年度減列補助法人團體辦理禮制研 +究及出國考察等經費31,982千元。 +4.政黨審議業務經費1,322千元,較上年度 +減列考察政黨組織及政黨相關規範等經費 +66千元,增列審議政黨處分事件等經費11 +8千元,計淨增52千元。 +5.宗教事務推動與發展經費10,841千元,較 +上年度減列宗教組織登錄查詢系統維護費 +及補助宗教團體辦理促進宗教融合活動等 +經費3,016千元,增列辦理宗教團體訪視 +等經費1,418千元,計淨減1,598千元。 +6.地方行政工作經費936,916千元,較上年 +度增列50,709千元,包括: +(1)督導地方行政業務、辦理地方自治人 +員培訓、補助鄉鎮市辦理公共造產及鄉 +鎮市調解獎勵金等經費45,916千元,較 +上年度減列12,269千元。 +(2)補助苗栗縣政中心遷建工程計畫總經 +費842,337千元,分6年辦理,95至99年 +度已編列771,337千元,本年度續編最 +後1年經費71,000千元,較上年度減列3 +37千元。 +(3)補助臺中市新市政中心市政府大樓興 +建計畫總經費1,000,000千元,分2年辦 +理,99年度已編列500,000千元,本年 +度續編最後1年經費500,000千元,與上 +年度同。 +(4)新增補助嘉義市政中心北棟興建工程 +計畫總經費2,258,228千元,分5年辦理 +,本年度編列第1年經費90,000千元。 +(5)新增補助屏東縣政府行政中心增建〈 +四、五樓〉興建計畫總經費241,676千 +元,分3年辦理,本年度編列第1年經費 +30,000千元。 +(6)補助村里集會所活動中心興建及修繕 +總經費1,300,000千元,分4年辦理,98 +至99年度已編列653,895千元,本年度 +續編第3年經費200,000千元,較上年度 +減列53,895千元。 +(7)上年度建置地方公職人員及村里幹事 +資訊管理系統預算業已編竣,所列2,79 +0千元如數減列。 +7.殯葬管理經費163,925千元,較上年度減 +列122,733千元,包括: +(1)辦理合宜殯葬觀念之推動、相關消費 +保護活動及落實殯葬管理等經費3,729 +千元,較上年度減列457千元。 +(2)補助殯葬設施示範計畫第2期總經費1, +700,000千元,分4年辦理,98至99年度 +已編列682,472千元,本年度續編第3年 +經費160,196千元,較上年度減列122,2 +76千元。 +8.協助民間各界辦理國家重大慶典31,767千 +元,較上年度減列5,283千元。" +2011,3708011500,78732000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導改進戶籍行政經費2,192千元,較上 +年度減列戶政法令推動宣導等經費56千元 +。 +2.加強改進國籍行政經費612千元,較上年 +度減列國外旅費6千元。 +3.辦理戶籍人口統計經費1,776千元,與上 +年度同。 +4.推行人口政策經費7,692千元,較上年度 +減列製作人口政策宣導影片等經費6,080 +千元。 +5.戶役政資訊作業及管理經費65,053千元, +較上年度減列全國戶役政資訊系統軟體及 +電腦硬體設備維護等經費7,914千元,增 +列戶役政資訊系統租用異地備援共構機房 +等經費4,325千元,計淨減3,589千元。 +6.戶政人員之培訓經費1,407千元,與上年 +度同���" +2011,3708012500,135662000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, +2011,3708012700,954694000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費457,750千元,較上年度核實 +減列人事費627千元。 +2.基本行政工作維持費9,309千元,較上年 +度減列辦理國土測繪中心研考及管理等經 +費522千元。 +3.地籍圖重測計畫總經費3,910,282千元, +分9年辦理,95至99年度已編列1,838,355 +千元,本年度續編第6年經費339,975千元 +,較上年度減列11,498千元。 +4.測繪控制點管理維護經費16,406千元,較 +上年度減列委辦費及設備費等1,793千元 +。 +5.資料供應及受託測量經費19,533千元,較 +上年度減列業務費124千元,增列人事費 +及設備投資等經費980千元,計淨增856千 +元。 +6.測繪資訊與技術管理應用經費1,477千元 +,較上年度減列業務費244千元。 +7.測繪科技發展計畫經費19,880千元,較上 +年度減列機械設備購置費及補助學術團體 +等經費7,970千元,增列委託辦理測繪資 +料等經費10,205千元,計淨增2,235千元 +。 +8.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- +土地測量總經費2,192,182千元,分10年 +辦理,95至99年度已編列616,661千元, +本年度續編第6年經費74,793千元,較上 +年度增列99千元。 +9.新增基本測量及圖資測製實施計畫-土地 +測量總經費265,952千元,分5年辦理,本 +年度編列第1年經費15,571千元。" +2011,3708012800,269705000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費124,057千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費5,258千元,較上年 +度減列教育訓練、辦公室租金及印刷等經 +費1,164千元,增列車輛稅捐、保險費及 +辦公用品等經費300千元,計淨減864千元 +。 +3.規劃設計監工業務經費10,286千元,較上 +年度減列講師鐘點費、旅費及工程車等經 +費2,904千元,增列教育訓練費、掌上型 +衛星定位設備及個人電腦等經費2,498千 +元,計淨減406千元。 +4.農村社區土地重劃示範計畫總經費1,359, +220千元,分6年辦理,98至99年度已編列 +222,090千元,本年度續編第3年經費130, +104千元,較上年度減列22,046千元。" +2011,3708013000,460523000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃及推動辦公室自動化作業經費46,699 +千元,較上年度減列汰換電腦及網路周邊 +設備等經費6,093千元,增列汰換本部電 +腦主機機房及不斷電系統等經費1,340千 +元,計淨減4,753千元。 +2.自然人憑證發證及應用推廣計畫總經費25 +7,450千元,分4年度辦理,97至99年度已 +編列152,000千元,本年度續編最後1年經 +費105,450千元,較上年度增列35,450千 +元。 +3.行政資訊系統開發及維護處理經費17,700 +千元,較上年度減列建置新婚夫妻e管家 +資訊及介接平台等經費5,730千元,增列 +本部網際網路(含外語)網頁維護等經費4, +768千元,計淨減962千元。 +4.弱勢e關懷計畫-建置公益網路募款作業聯 +合平台總經費17,500千元,分2年辦理,9 +9年度已編列5,000千元,本年度續編最後 +1年經費12,500千元,較上年度增列訓練 +推廣及系統擴充等經費7,500千元。 +5.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- +內政資訊業務總經費5,561,672千元,分1 +0年辦理,95至99年度已編列1,236,472千 +元,本年度續編第6年經費278,174千元, +較上年度增列74,474千元。" +2011,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2011,6108013700,61687800000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.社會保險之研究規劃經費429千元,較上 +年度減列辦理研究及規劃等經費22千元。 +2.農民保險業務經費24,493,407千元,較上 +年度增列補助農民參加全民健康保險、撥 +補農民健康保險虧損等經費1,982,768千 +元。 +3.農民保險監理業務經費2,041千元,較上 +年度減列108千元。 +4.低收入戶健康保險業務經費1,574,454千 +元,較上年度核實減列住院及門診醫療費 +用部分負擔等經費163,378千元。 +5.中重度身心障礙者及70歲以上中低收入老 +人參加全民健康保險業務經費3,600,302 +千元,較上年度增列346,738千元。 +6.辦理國民年金保險業務經費32,012,909千 +元,較上年度增列老年及身心障礙者基本 +保證年金1,767,156千元。 +7.國民年金監理業務經費4,258千元,較上 +年度減列568千元。" +2011,6208013800,964779000,無細項,內政部主管,內政部,社會救助業務,社會救助支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導辦理各項救助工作業務經費33,698千 +元,較上年度減列辦理災害救助及慰問等 +經費32,950千元。 +2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助業務經 +費117,460千元,較上年度核實減列補助 +低收入戶住院病患膳食費等12,690千元。 +3.辦理急難救助工作經費617,114千元,較 +上年度核實減列馬上關懷專案計畫及急難 +救助金補助等經費221,793千元。 +4.小康計畫低收入戶精神病患收治經費196, +507千元,較上年度減列病患公費就養及 +醫療補助等經費21,229千元。" +2011,6308013500,49541000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣業 +務經費21,942千元,較上年度減列補助社 +會團體辦理災害救助及節慶活動等經費5, +752千元。 +2.健全職業團體組織業務經費6,159千元, +較上年度減列補助職業團體推展工作等經 +費390千元。 +3.健全合作社場組織業務經費8,894千元, +較上年度減列輔導合作社場業務等經費1, +372千元。 +4.強化合作事業輔導業務經費9,952千元, +較上年度增列輔導視障按摩勞動合作社等 +經費981千元。 +5.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展業 +務經費2,594千元,較上年度增列辦理基 +金會評鑑等經費1,204千元。" +2011,6308013600,5011454000,無細項,內政部主管,內政部,社會福利服務業務,福利服務支出,7.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展社會福利綜合工作經費22,707千元, +較上年度減列2,356千元。 +2.推展婦女福利服務經費241,677千元,較 +上年度減列補助辦理婦女福利服務等經費 +12,479千元。 +3.推展老人福利服務經費2,212,168千元, +較上年度減列老人福利機構評鑑、老人福 +利設施修繕及充實設備等經費60,208千元 +,增列辦理長期照顧經費74,609千元,計 +淨增14,401千元。其中老人福利設施修繕 +及充實設備專案計畫總經費230,450千元 +,分3年辦理,99年度已編列105,450千元 +,本年度續編第2年經費48,500千元。 +4.推展社區發展工作經費38,460千元,較上 +年度減列辦理社區精神倫理建設等經費7, +076千元。 +5.規劃建立社會工作專業經費64,427千元, +較上年度減列補助專業教育訓練研習等經 +費3,635千元,增列補助直轄市及縣市政 +府進用社工人力經費等58,782千元,計淨 +增55,147千元。 +6.推展身心障礙福利服務經費866,690千元 +,較上年度減列補助身心障礙團體(機構) +辦理居家服務等經費45,309千元,增列補 +助各類身心障礙福利機構教養服務費、推 +動國際健康功能與身心障礙分類系統(ICF +)及弱勢e關懷計畫-社會關懷服務計畫等 +經費160,528千元,計淨增115,219千元。 +其中弱勢e關懷計畫-社會關懷服務計畫總 +經費76,505千元,分3年辦理,98至99年 +度已編列48,140千元,本年度續編最後1 +年經費28,365千元。 +7.建立社會福利志願服務制度經費21,271千 +元,較上年度減列辦理志願服務人員研習 +訓練等經費3,661千元。 +8.辦理社會役業務經費3,228千元,較上年 +度減列役籍管理及督導考核等經費513千 +元。 +9.推展家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務 +經費190,886千元,較上年度減列捐助民 +間團體辦理被害人保護業務、性侵害及性 +騷擾防治觀念宣導活動等經費27,030千元 +,增列家庭暴力、性侵害及兒童少年保護 +資訊系統增修功能等經費4,059千元,計 +淨減22,971千元。 +10.附屬社會福利機構收容教養業務經費194 +,196千元,與上年度同。 +11.公益彩券回饋金撥充社會福利基金1,155 +,744千元,較上年度減列12,414千元。" +2011,5608112000,221293000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 +72,466千元,較上年度增列辦理國家公園 +環境教育推動計畫等相關經費14,752千元 +。 +2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 +6,000千元,與上年度同。 +3.都會公園管理與維護經費57,677千元,較 +上年度減列高雄及台中都會公園公共設施 +維護等經費22,547千元。 +4.新增健全國家公園保護區系統之資源調查 +及經營管理計畫經費32,000千元。 +5.新增壽山國家自然公園資源調查及經營管 +理計畫經費53,150千元。 +6.上年度辦理台灣中海拔檜木林區資源調查 +及經營管理計畫預算業已編竣,所列9,80 +0千元如數減列。" +2011,5608113000,273634000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, +2011,5708110100,1078562000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ +1.人員維持費959,489千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費48,925千元,較上年 +度減列一般行政作業等經費2,575千元。 +3.營建資訊系統開發管理與維護經費70,148 +千元,較上年度減列11,389千元,包括: +(1)建築管理資訊深化服務計畫總經費174 +,859千元,分4年辦理,97至99年度已 +編列129,859千元,本年度續編最後1年 +經費45,000千元,較上年度減列10,697 +千元。 +(2)辦理營建資訊系統開發管理與維護經 +費25,148千元,較上年度減列相關維護 +經費692千元。" +2011,5708111000,10900529000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 +擬審議、規劃管理經費109,808千元,較 +上年度減列31,227千元,包括: +(1)海岸復育及景觀改善示範計畫總經費6 +00,000千元,分6年辦理,98至99年度 +已編列194,700千元,本年度續編第3年 +經費67,990千元,較上年度減列26,710 +千元。 +(2)國家地理資訊系統建置及推動十年計 +畫-國土利用監測計畫總經費155,940千 +元,分10年辦理,95至99年度已編列45 +,590千元,本年度續編第6年經費9,000 +千元,較上年度減列1,000千元。 +(3)研擬國土、區域發展政策與土資場及 +營建餘土資訊等經費32,818千元,較上 +年度減列通盤規劃台灣地區土資場及營 +建餘土資訊系統之建置等經費3,517千 +元。 +2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 +建設經費306,402千元,較上年度減列6,5 +20千元,包括: +(1)都市更新推動計畫總經費2,772,000千 +元,分配本科目編列1,772,000千元(另 +非營業特種基金科目編列1,000,000千 +元),分4年辦理,98至99年度已編列54 +1,635千元,本年度續編第3年經費253, +600千元,較上年度增列151,965千元。 +(2)臺南市五條港再生計畫總經費624,000 +千元,分5年辦理,97至99年度已編列2 +50,000千元,本年度續編第4年經費48, +500千元,較上年度增列48,500千元。 +(3)研訂都市發展政策及解釋都市計畫相 +關法規等經費4,302千元,較上年度減 +列相關業務經費985千元。 +(4)上年度台南市安平港歷史風貌園區計 +畫預算業已編竣,所列206,000千元如 +數減列。 +3.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開 +發經理業輔導管理經費15,595千元,較上 +年度減列辦理國民住宅企劃、輔導及管理 +等經費4,338千元。 +4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 +作經費54,478千元,較上年度減列15,367 +千元,包括: +(1)生態城市綠建築推動方案總經費353,5 +93千元,分4年辦理,97至99年度已編 +列303,385千元,本年度續編最後1年經 +費50,208千元,較上年度減列15,092千 +元。 +(2)加強建築管理法令制度研修等經費4,2 +70千元,較上年度減列相關業務經費27 +5千元。 +5.辦理建築師管理與輔導工作計畫經費9,96 +9千元,較上年度增列辦理國際室內設計 +大展工作等經費3,668千元。 +6.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 +管理經費36,848千元,較上年度減列13,3 +88千元,包括: +(1)建築物實施耐震能力評估及補強方案 +總經費308,300千元,分5年辦理,98至 +99年度已編列83,350千元,本年度續編 +第3年經費29,400千元,較上年度減列1 +1,200千元。 +(2)推動公寓大廈及社區管理維護等經費7 +,448千元,較上年度減列相關業務經費 +2,188千元。 +7.推動市區道路管理及辦理公共設施保留地 +等業務經費3,514千元,較上年度減列辦 +理市區道路及其附屬設施技術發展等相關 +業務經費2,446千元。 +8.辦理共同管道及建設下水道等業務管理經 +費40,512千元,較上年度減列41,323千元 +,包括: +(1)國家地理資訊系統建置及推動十年計 +畫-公共設施管線資料管理供應系統計 +畫總經費485,650千元,���10年辦理,9 +5至99年度已編列79,261千元,本年度 +續編第6年經費35,070千元,較上年度 +減列40,780千元。 +(2)辦理共同管道及建設下水道等業務管 +理經費5,442千元,較上年度減列相關 +業務經費543千元。 +9.辦理振興建築投資業措施減輕購屋者利息 +負擔經費7,085,989千元,較上年度減列3 +,704,585千元,包括: +(1)辦理振興建築投資業措施補貼利息215 +,680千元,較上年度減列103,225千元 +。 +(2)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 +息補貼2,996千元,較上年度減列4千元 +。 +(3)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 +息補貼176,726千元,較上年度減列23, +753千元。 +(4)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 +息補貼2,095,445千元,較上年度減列3 +94,356千元。 +(5)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 +人負擔之利息差額1,633千元,較上年 +度減列367千元。 +(6)辦理整體住宅實施方案,撥補住宅基 +金3,093,509千元,較上年度減列287,2 +80千元。 +(7)辦理青年安心成家方案,撥補住宅基 +金1,500,000千元,較上年度減列123,6 +00千元。 +(8)上年度因應景氣振興經濟補貼購屋貸 +款利息補貼方案撥充住宅基金預算業已 +編竣,所列2,772,000千元如數減列。 +10.辦理都市計畫與營建行政經費31,550千 +元,較上年度減列加強營造業輔導及改進 +等工作經費2,688千元。 +11.臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫總經費8 +,000,000千元,分4年辦理,98至99年度 +已編列4,605,300千元,本年度續編第3年 +經費1,450,864千元,較上年度減列446,3 +36千元。 +12.辦理新北市新莊副都心設立中央合署辦 +公大樓計畫總經費6,989,100千元,分6年 +辦理,96至99年度已編列895,394千元, +本年度續編第5年經費1,755,000千元,較 +上年度增列1,155,000千元。 +13.上年度烏日中部行政中心興建計畫規劃 +設計及先期作業等預算業已編竣,所列24 +,000千元如數減列。" +2011,5708112100,416406000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費117,580千元,較上年度核實 +減列人事費4,118千元。 +2.基本行政工作維持費14,170千元,較上年 +度減列員工教育訓練及一般事務費等872 +千元,增列建置電子公文製作線上簽核及 +購置資訊設備等經費1,386千元,計淨增5 +14千元。 +3.城鄉發展經費25,148千元,較上年度減列 +辦理知本溫泉渡假專用區與鳳林休閒渡假 +園區等促參開發案、區域計畫通盤檢討及 +國家永續發展委員會幕僚作業等經費10,6 +00千元,增列委辦劃定都市更新地區開發 +可行性評估等經費5,762千元,計淨減4,8 +38千元。 +4.區域規劃經費202,738千元,較上年度減 +列辦理東部永續發展綱要計畫與辦理建立 +易致災地區之安全建地劃設機制及準則計 +畫等經費44,816千元。其中國家地理資訊 +系統建置及推動十年計畫總經費113,524 +千元,分10年辦理,95至99年度已編列17 +,024千元,本年度續編第6年經費10,000 +千元,較上年度增列3,634千元。 +5.新增國家重要濕地保育計畫總經費682,85 +0千元,分6年辦理,本年度編列第1年經 +費56,770千元。" +2011,5708119000,0,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.6.1, +2011,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.7,仍照上年度預算數編列。 +2011,5808115500,1709523000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.市區道路建設發展及研究考核經費21,673 +千元,較上年度減列1,141千元。 +2.台北都會區快速道路系統整體發展計畫總 +經費27,630,450千元,分15年辦理,87至 +99年度已編列26,172,876千元,本年度續 +編第14年經費570,000千元,較上年度減 +列670,616千元。 +3.既有市區道路景觀與人本環境改善計畫總 +經費6,000,000千元,分4年辦理,98至99 +年度已編列3,043,647千元,本年度續編 +第3年經費1,107,850千元,較上年度減列 +35,797千元。 +4.新增歸墊航港建設基金墊付興建重陽大橋 +、永福橋及福和橋之銀行貸款本息10,000 +千元。 +5.上年度桃園航空城客運園區聯外道路計畫 +預算業已編竣,所列7,095千元如數減列 +。" +2011,7308118100,0,中央都市更新基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,社區發展支出,7.2.9.1, +2011,3708210100,15385796000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,民政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,309,569千元,較上年度核 +實減列人事費9,782千元。 +2.基本行政工作維持費76,227千元,較上年 +度減列印刷及房屋建築養護等經費2,393 +千元,增列警政署辦公用地及廳舍租金等 +經費8,762千元,計淨增6,369千元。" +2011,3708211000,1175148000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,民政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.強化警備應變措施及維護社會治安經費23 +8,554千元,較上年度減列協勤民防團隊 +運作活動作業費與裝備器材經費、春安及 +擴大臨檢工作等經費44,346千元,增列選 +舉治安維護專案期前整備工作及加強推動 +社區安全e化聯防機制─錄影監視系統整 +合計畫113,384千元,計淨增69,038千元 +。其中加強推動社區安全e化聯防機制─ +錄影監視系統整合計畫總經費1,897,000 +千元,分4年辦理,97至99年度已編列1,8 +00,000千元,本年度續編最後1年經費97, +000千元。 +2.交通安全維護及交通秩序規劃經費14,376 +千元,較上年度減列兵役替代役交通助理 +人員專業訓練及辦理各項專業講習班等經 +費1,265千元。 +3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 +經費270,705千元,較上年度減列政風調 +查案件工作費及政風刊物印刷等經費1,56 +5千元,增列警察人員因公傷殘死亡殉職 +慰問金、子女教養及醫療照護金等12,654 +千元,計淨增11,089千元。 +4.外事管理及促進國際警察合作經費9,916 +千元,較上年度減列外事工作調查、公務 +英語及其他外國語文訓練等經費638千元 +。 +5.加強機場及商港貨櫃安全檢查業務經費6, +726千元,較上年度減列機場、商港貨櫃 +業務演習測試及安檢業務輔導工作等經費 +549千元。 +6.警察業務管理經費400,944千元,較上年 +度減列辦理臺灣地區犯罪被害經驗調查及 +推動社區治安計畫等經費48,415千元,增 +列110e化報案系統數據傳輸費、訓練及勤 +務用子彈等經費16,817千元,計淨減31,5 +98千元。 +7.加強警察教育訓練業務經費106,950千元 +,較上年度增列提升員警體適能相關訓練 +等經費566千元。 +8.電子處理警政資料經費126,977千元,較 +上年度減列電腦主機與終端工作站等設備 +養護、軟體委外服務、開發及維護等經費 +7,468千元。" +2011,3708211200,440740000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,民政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作 +經費143,074千元,較上年度減列16,013 +千元,包括: +(1)基本行政工作維持與有線及無線電訊 +業務工作經費114,551千元,較上年度 +減列未經銓敘退休人員優惠存款利息差 +額補貼、汰購小容量微波設備及警政署 +彙接系統機房改善工程等經費81,646千 +元,增列值班費、辦理高雄分所電桿儲 +放場土地補償及警政發展方案(第1期 +)-充實警用車輛計畫汰換勤務車2輛 +等經費37,110千元,計淨減44,536千元 +。 +(2)新增強化警用通信系統中程個案計畫 +總經費46,100千元,分2年辦理,本年 +度編列第1年經費28,523千元。 +2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 +及零組件製造業務經費13,834千元,較上 +年度減列建築物耐震評估作業費及購置中 +型警備車1輛等經費3,785千元,增列值班 +費及辦理警政發展方案(第1期)-充實 +警用車輛計畫汰換大型警備車1輛等經費5 +,933千元,計淨增2,148千元。 +3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 +經費71,221千元,較上年度減列重建新竹 +臺圍牆及汰換臺中臺調幅702KHZ發射機等 +經費9,619千元,增列建築物耐震力評估 +與補強、汰換中寮發射站調頻發射機及購 +置通訊車2輛等經費11,799千元,計淨增2 +,180千元。 +4.民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及 +通信設施工作經費72,143千元,較上年度 +增列31,785千元,包括: +(1)基本行政工作維持及防情管制業務工 +作經費16,928千元,較上年度減列值班 +費及辦理污水下水道工程等經費7,429 +千元,增列員警服裝費、汰換通信綜合 +測試儀設備及辦理警政發展方案(第1 +期)-充實警用車輛計畫汰換公務機車 +7輛等經費1,599千元,計淨減5,830千 +元。 +(2)更新中央遙控警報系統中程計畫總經 +費597,050千元,分4年辦理,99年度已 +編列17,600千元,本年度續編第2年經 +費55,215千元,較上年度增列37,615千 +元。 +5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費69 +,924千元,較上年度減列房屋建築養護費 +、汰購酒精測定器及數位化錄影錄音設備 +等經費11,845千元,增列值班費、汰購監 +視系統擴充設備及辦理警政發展方案(第 +1期)-充實警用車輛計畫汰換大型警備 +車2輛、巡邏車4輛等經費22,715千元,計 +淨增10,870千元。 +6.高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工 +作經費11,643千元,較上年度減列教育訓 +練費及退休人員三節慰問金等經費621千 +元,增列值班費及未經銓敘退休人員優惠 +存款利息差額補貼等經費233千元,計淨 +減388千元。 +7.臺中港務警察局辦理臺中港及麥寮工業專 +用港港區治安維護工作經費7,417千元, +較上年度減列國內旅費及汰換巡邏車1輛 +等經費1,518千元,增列值班費及購置酒 +精測定器等經費1,003千元,計淨減515千 +元。 +8.基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工 +作經費6,464千元,較上年度減列水電費 +及通訊費等457千元,增列值班費及未經 +銓敘退休人員優惠存款利息差額補貼等16 +3千元,計淨減294千元。 +9.花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專 +用港港區治安維護工作經費5,710千元, +較上年度減列通訊費、汰購飲水機及無線 +電電源供應器等經費517千元,增列超時 +加班費、值班費及汰購照相機等經費641 +千元,計淨增124千元。 +10.國家公園警察大隊辦理國家公園園區治 +安維護工作經費39,310千元,較上年度減 +列值班費、冷氣機及汰換巡邏車1輛等經 +費3,476千元,增列通訊費、警用無線電 +通訊系統及辦理警政發展方案(第1期) +-充實警用車輛計畫汰換巡邏車1輛、巡 +邏機車20輛等經費9,601千元,計淨增6,1 +25千元。" +2011,3708211300,572214000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,民政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.保安警察第一總隊辦理派遣、訓練、警戒 +及秩序維護業務等經費224,973千元,較 +上年度減列建築物耐震評估作業費、石牌 +營區整修室內靶場擋彈牆及維安應勤裝備 +等經費39,924千元,增列土地租金、辦理 +三峽營區日新樓、樂群樓建築物裝修改善 +工程及警政發展方案(第1期)-充實警 +用車輛計畫汰換大型警備車1輛、中型警 +備車11輛等經費73,876千元,計淨增33,9 +52千元。 +2.保安警察第二總隊保護智慧財產權警察大 +隊辦理查緝盜版、仿冒及保護智慧財產權 +業務經費10,363千元,較上年度減列未經 +銓敘退休人員優惠存款利息差額補貼及退 +休人員三節慰問金等經費784千元。 +3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 +經費71,625千元,較上年度減列外包炊事 +、檢查儀錪化納感測子及購置中型警備車 +5輛等經費20,643千元,增列機動式檢查 +儀維護、建築物耐震能力評估與補強及辦 +理警政發展方案(第1期)-充實警用車 +輛計畫汰換巡邏車5輛等經費20,906千元 +,計淨增263千元。 +4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 +警戒及秩序維護業務等經費57,552千元, +較上年度減列改善精誠樓操場工程、辦公 +大樓抽水站處理工程及車輛養護等經費12 +,755千元,增列辦理消防改善工程、建築 +物耐震能力評估及警政發展方案(第1期 +)-充實警用車輛計畫汰換大型警備車2 +輛等經費21,294千元,計淨增8,539千元 +。 +5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 +警戒及秩序維護業務等經費72,197千元, +較上年度減列興建體技館工程、仁武營區 +操場地坪整修及改善仁武營區避雷系統等 +經費35,775千元,增列岡山營區浴室整修 +工程、仁武行政大樓中庭牆面更新工程及 +辦理警政發展方案(第1期)-充實警用 +車輛計畫汰換大型警備車3輛等經費26,65 +6千元,計淨減9,119千元。 +6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 +及中央憲政機關駐衛業務等經費122,301 +千元,較上年度減列水電費、汰購機車13 +輛及監視系統等經費8,668千元,增列辦 +理警政發展方案(第1期)-充實警用車 +輛計畫汰換中型警備車2輛、偵防車1輛等 +經費12,032千元,計淨增3,364千元。 +7.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構之安 +全經費13,203千元,較上年度減列建築物 +耐震評估作業費及辦理污水下水道工程等 +經費7,439千元,增列空地整理、清潔及 +辦理警政發展方案(第1期)-充實警用 +車輛計畫汰換巡邏車1輛等經費3,041千元 +,計淨減4,398千元。" +2011,3708211400,501297000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,民政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費59,488千元,較上年 +度減列公務車輛養護、稅捐及紙張等經費 +1,898千元,增列未經銓敘退休人員優惠 +存款利息差額補貼、建築物消防與防火避 +難設施等安全檢查及耐震能力評估等經費 +11,199千元,計淨增9,301千元。 +2.維持交通秩序及安全經費441,809千元, +較上年度增列128,280千元,包括: +(1)交通秩序及安全工作經費238,758千元 +,較上年度減列水電費及車輛養護等經 +費12,617千元,增列車輛保險費、交通 +違規案件舉發作業處理費及員警服裝費 +等經費15,887千元,計淨增3,270千元 +。 +(2)辦理辦公廳舍裝設氣密窗與防漏等工 +程、購置掌上型電腦製單系統及汰換巡 +邏車20輛等經費83,671千元。 +(3)辦理警政發展方案(第1期)-充實警 +用車輛計畫汰換偵防車13輛及巡邏車99 +輛等經費119,380千元。 +(4)上年度建置人犯偵訊室、辦公廳舍裝 +設氣密窗及盥洗設施整修等工程、升級 +固定式照相系統設備、汰換巡邏車20輛 +、購置酒精測定器及辦公事務設備等預 +算業已編竣,所列78,041千元如數減列 +。" +2011,3708211500,676222000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,民政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費109,366千元,較上 +年度減列環境清潔及印刷等經費2,240千 +元,增列值班費及機電儀器設備耗材等經 +費14,701千元,計淨增12,461千元。 +2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費25,690千 +元,較上年度減列指紋電腦系統維護及教 +育訓練等經費3,916千元,增列個人電腦 +防毒軟體使用授權等經費3,287千元,計 +淨減629千元。 +3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費11 +,839千元,較上年度減列國際刑警偵辦佈 +建及偵防涉外案件工作費等經費1,620千 +元,增列駐外聯絡官川裝費及教育訓練等 +經費4,742千元,計淨增3,122千元。 +4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作訓練經費 +22,500千元,較上年度減列鑑識中心各項 +鑑驗耗材及維護等經費1,517千元,增列 +因應新修正3、4級毒品裁罰鑑定業務耗材 +及器材維護等經費8,475千元,計淨增6,9 +58千元。 +5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 +197,681千元,較上年度減列推行自行車 +防竊經費等35,714千元,增列分攤國家通 +訊傳播委員會受理民眾申訴及通報網路內 +容問題單一窗口費用1,250千元,計淨減3 +4,464千元。 +6.辦理刑事偵防綜合業務經費106,032千元 +,較上年度減列通訊監察設備維護及研發 +替代役人員經費等21,083千元,增列員警 +服裝費等5,617千元,計淨減15,466千元 +。 +7.充實刑事警察設備經費203,114千元,較 +上年度減列378,974千元,包括: +(1)建置中華電信NGN核心網路暨IP骨幹網 +路通訊監察系統工作中程計畫總經費22 +2,952千元,分3年辦理,98至99年度已 +編列207,965千元,本年度續編最後1年 +經費14,987千元,較上年度減列112,30 +5千元。 +(2)新增辦理警政發展方案(第1期)-充 +實警用車輛計畫新購現場勘察車1輛經 +費1,800千元。 +(3)新增辦理警政發展方案(第1期)-厚 +植鑑識暨防爆能量計畫總經費211,703 +千元,分3年辦理,本年度編列第1年經 +費41,623千元。 +(4)新增辦理警政發展方案(第1期)-充 +實科技犯罪偵防設備計畫總經費489,35 +0千元,分3年辦理,本年度編列第1年 +經費62,683千元。 +(5)新增建置通訊監察中心中部機房遷建 +工程18,000千元。 +(6)新增建置反詐騙聯防平臺身分驗證系 +統15,270千元。 +(7)新增建置個人資料安全防護平臺7,500 +千元。 +(8)新增建置通訊監察中心機房空調系統 +中央控制系統1,736千元。 +(9)新增購置熱裂解氣相層析質譜儀經費6 +,250千元。 +(10)擴充「建立重大刑案現場分類情資整 +合作業」系統經費4,729千元。 +(11)汰購刑事及鑑識偵防器材等經費20,1 +66千元。 +(12)汰購辦公事務及檔案櫃等設備經費3, +500千元。 +(13)汰換大型警備車1輛及偵防車2輛經費 +4,870千元。 +(14)上年度建置刑事科技中心實驗設施工 +程、汰換偵防車1輛、���事偵防器材、1 +65專線二代系統、擴充NEC指紋電腦系 +統中程計畫及科技犯罪防制工作中程計 +畫等預算業已編竣,所列454,796千元 +如數減列。" +2011,3708211600,1020551000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,民政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政及教務工作維持費66,702千元, +較上年度減列水電費、修繕費及工程訴訟 +等經費32,517千元。 +2.基本教學訓輔工作經費104,051千元,較 +上年度減列47,019千元,包括: +(1)辦理教學訓輔工作經費70,148千元, +較上年度減列水電費、紙張及房屋修繕 +等經費7,967千元。 +(2)辦理校園污水下水道工程、警察情境 +實務教學設施及汰購氣相層析質譜儀等 +經費33,903千元。 +(3)上年度汰換會議室麥克風系統、毒物 +實驗及刑事採證教學設備等預算業已編 +竣,所列72,955千元如數減列。 +3.學生公費837,798千元,較上年度減列學 +生生活津貼等經費50,883千元。 +4.辦理招生考試工作經費12,000千元,與上 +年度同,全數以招生考試報名費及出售簡 +章收入支應。" +2011,3708219000,0,土地購置,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.3.8.1, +2011,3708219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,民政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 +2011,3708410100,530455000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費505,357千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費25,098千元,較上年 +度增列退休人員優惠存款利息差額補貼等 +經費809千元。" +2011,3708410200,552681000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教務行政及警察博物館工作維持經費7,33 +1千元,較上年度減列水電費等88千元。 +2.教學訓輔基本工作維持經費215,501千元 +,較上年度減列充實教學設備等經費20,7 +45千元。 +3.出國研究及出席國際會議經費268千元, +較上年度減列參加台灣與加拿大合辦之高 +等教育會議出國計畫等經費413千元。 +4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 +經費36,958千元,較上年度增列購置學生 +教學訓練用子彈等經費136千元。 +5.員警升(在)職教育訓練及生活管理經費 +16,839千元,較上年度增列辦理警察特別 +訓練班所需相關訓練等經費396千元。 +6.學生公費263,984千元,較上年度減列學 +生生活津貼等經費4,901千元。 +7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費800 +千元,與上年度同,全數以鑑定費與學分 +費收入支應。 +8.辦理招生考試工作經費11,000千元,與上 +年度同,全數以招生考試報名費收入支應 +。" +2011,3708419000,16000000,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,民政支出,7.4.3.1, +2011,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3708510100,450832000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費424,642千元,較上年度核實 +減列消防人員因公傷殘、死亡慰問金及撫 +卹等經費10,000千元,增列員工薪俸晉級 +差額等經費2,000千元,計淨減8,000千元 +。 +2.基本行政工作維持費26,190千元,較上年 +度減列辦公廳舍管理及環境布置等經費1, +543千元,增列退休人員三節慰問金8千元 +,計淨減1,535千元。" +2011,3708511000,1466230000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.消防管理業務經費37,602千元,較上年度 +減列通訊及印製消防月刊等經費1,811千 +元。 +2.加強災害管理工作經費603,723千元,較 +上年度增列113,475千元,包括: +(1)辦理各類災害預防、防災及逃生媒體 +宣導等經費199,743千元,較上年度減 +列災情查報手持式PDA通信及防救災專 +用微波通訊系統維運等經費10,035千元 +,增列建置微波通徑禁限建站台資料庫 +等經費5,041千元,計淨減4,994千元。 +(2)中央災害應變中心中部備援建置計畫 +總經費452,835千元,分4年辦理,98至 +99年度已編列130,473千元,本年度續 +編第3年經費101,183千元,較上年度減 +列17,187千元。 +(3)中央災害應變中心南部正式備援中心 +合建共構計畫總經費537,054千元,分4 +年辦理,98至99年度已編列215,726千 +元,本年度續編第3年經費170,767千元 +,較上年度增列145,362千元。 +(4)災害防救深耕計畫總經費400,500千元 +,分5年辦理,98至99年度已編列127,6 +07千元,本年度續編第3年經費130,291 +千元,較上年度增列42,831千元。 +(5)新增辦理完備我國災害防救法規及災 +害管理發展趨勢研究經費1,739千元。 +(6)上年度辦理強化災害防救科技研發與 +落實運作方案及1919急難通信平台計畫 +等預算業已編竣,所列54,276千元如數 +減列。 +3.加強火災預防工作經費31,276千元,較上 +年度減列人民線上申辦電子化系統及消防 +安全檢查列管電子化系統等經費3,809千 +元。 +4.加強危險物品管理工作經費76,468千元, +較上年度減列印製定期檢驗鋼瓶合格標示 +及辦理液化石油氣定期檢驗、登錄管理、 +督導評鑑及檢驗卡申請等經費9,543千元 +。 +5.加強災害搶救工作經費337,258千元,較 +上年度增列183,231千元,包括: +(1)辦理各類化學災害搶救訓練、示範演 +習及充實搶救裝備器材等經費14,003千 +元,較上年度減列購置災害搶救訓練影 +片等經費159千元。 +(2)提升消防單位化學災害搶救能力計畫 +總經費374,500千元,分4年辦理,98至 +99年度已編列192,250千元,本年度續 +編第3年經費101,125千元,較上年度減 +列30,000千元。 +(3)原住民族基礎建設方案-提升山地鄉 +消防救災效能計畫總經費615,670千元 +,分3年辦理,99年度已編列8,740千元 +,本年度續編第2年經費222,130千元, +較上年度增列213,390千元。 +6.加強緊急救護工作經費26,712千元,較上 +年度減列辦理充實救護車輛及執行救護人 +員接種流感疫苗等經費5,650千元,增列 +辦理緊急救護操作評比及相關研討會等經 +費1,400千元,計淨減4,250千元。 +7.加強火災調查工作經費6,561千元,較上 +年度減列鑑識儀器維修等經費626千元, +增列購置火災現場勘查鑑定儀器設備等經 +費2,020千元,計淨增1,394千元。 +8.加強教育訓練工作經費45,233千元,較上 +年度減列辦理消防役訓練等經費7,707千 +元,增列辦理消防專業教育及常年訓練等 +經費8,068千元,計淨增361千元。 +9.加強民力運用工作經費120,519千元,較 +上年度減列28,892千元,包括: +(1)充實民間救難團體及救難志願組織裝 +備器材計畫總經費586,714千元,分7年 +辦理,97至99年度已編列261,391千元 +,本年度續編第4年經費74,789千元, +較上年度減列15,303千元。 +(2)辦理民間災害防救志願組織編訓業務 +等經費45,730千元,較上年度減列辦理 +義消督導考核及幹部講習等經費18,589 +千元,增列充實義消裝備器材經費5,00 +0千元,計淨減13,589千元。 +10.加強救災救護指揮工作經費20,599千元 +,較上年度減列辦理救災專線宣導等經費 +4,772千元,增列電腦軟硬體設備維護經 +費5,000千元,計淨增228千元。 +11.加強特種搜救工作經費46,136千元,較 +上年度減列建置救災車輛與消防器材所需 +庫房及購置電腦軟體、耗材等經費23,506 +千元。 +12.加強消防訓練中心工作經費108,294千元 +,較上年度減列134,133千元,包括: +(1)辦理消防署訓練中心營運管理等經費1 +08,294千元,較上年度增列購置訓練用 +裝備器材等經費3,217千元。 +(2)上年度建置消防署訓練中心工程計畫 +預算業已編竣,所列137,350千元如數 +減列。 +13.加強國家搜救指揮中心工作經費5,849千 +元,較上年度減列辦理搜救研討會活動等 +經費234千元。" +2011,3708512000,253094000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基隆港務消防業務60,938千元,較上年度 +減列未經銓敘退休人員優惠存款利息差額 +補貼經費639千元,增列消防人員服裝費2 +10千元,計淨減429千元。 +2.台中港務消防業務51,436千元,較上年度 +減列退休人員三節慰問金6千元,增列消 +防人員服裝費170千元,計淨增164千元。 +3.高雄港務消防業務119,434千元,較上年 +度減列未經銓敘退休人員優惠存款利息差 +額補貼經費67千元,增列員工薪俸晉級差 +額及消防人員服裝費等5,330千元,計淨 +增5,263千元。 +4.花蓮港務消防業務21,286千元,較上年度 +增列消防人員服裝費75千元。" +2011,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3708550100,193761000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費181,746千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費12,015千元,較上年 +度減列辦公房屋結構補強與維修及印刷等 +經費4,234千元。" +2011,3708551000,4056037000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.徵兵處理經費245,069千元,較上年度減 +列辦理役男徵兵檢查業務經費145千元。 +2.役政人員培訓計畫經費1,029千元,較上 +年度減列辦理役政人員及替代役役男訓練 +檢討會經費54千元。 +3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 +救助經費346,430千元,較上年度減列常 +備役役男死亡與傷殘慰問金及軍人公墓管 +理維護、整修建工程等經費34,744千元。 +4.兵役宣導工作經費3,241千元,較上年度 +減列辦理役政宣導及兵役節相關活動等經 +費397千元。 +5.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 +演習經費610千元,較上年度減列辦理替 +代役備役役男演訓召集作業經費40千元。 +6.辦理替代役工作經費3,459,658千元,較 +上年度減列替代役役男薪給、主副食及保 +險等經費171,753千元,增列替代役役男 +軍事基礎訓練與替代役役男及其家屬生活 +扶慰助等經費15,439千元,計淨減156,31 +4千元。" +2011,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,3708580100,2872999000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,846,326千元,較上年度減 +列職員待遇460千元。 +2.基本行政工作維持費26,673千元,較上年 +度增列房屋建築修繕費及檔案管理等經費 +2,581千元。" +2011,3708581100,1322193000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.貫徹執行入出國及移民政策經費182,546 +千元,較上年度減列辦公廳舍租金及修繕 +費用等經費13,866千元。 +2.執行移出輔導及國際事務工作經費20,252 +千元,較上年度減列駐港澳工作組工作費 +等經費4,853千元。 +3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 +費595,736千元,較上年度減列54,983千 +元,包括: +(1)電腦維護費、耗材及軟硬體設備建置 +等經費164,839千元,較上年度減列電 +腦維護費及資訊軟硬體等經費26,365千 +元。 +(2)入出國及移民資訊系統整合更新再造 +計畫總經費1,500,000千元,分3年辦理 +,99年度已編列459,515千元,本年度 +續編第2年經費430,897千元,較上年度 +減列28,618千元。 +4.執行移民輔導居留收容管理經費478,864 +千元,較上年度減列15,411千元,包括: +(1)違反入出國及移民相關法規者收容、 +遣返業務等經費52,589千元,較上年度 +減列水電費及給養費等6,106千元。 +(2)興建宜蘭收容所行政大樓及舊有收容 +區改善計畫總經費89,843千元,分4年 +辦理,98至99年度已編列3,726千元, +本年度續編第3年經費59,317千元,較 +上年度增列57,091千元。 +(3)辦理移民政策、移民輔導、移民機構 +管理及定居、居留業務等經費328,893 +千元,較上年度減列委託辦理移民輔導 +諮詢專線等經費6,619千元。 +(4)防制人口販運執行計畫總經費464,236 +千元,分4年辦理,97至99年度已編列2 +91,830千元,本年度續編第4年經費963 +千元,較上年度減列96,879千元。 +(5)新增延續辦理防制人口販運各項工作 +等經費37,102千元。 +5.違反入出國及移民相關法規之調查處理經 +費15,501千元,較上年度增列術科訓練等 +經費2,971千元。 +6.執行國境管理及查驗許可經費11,636千元 +,較上年度減列辦公事務用耗材等經費1, +645千元。 +7.加強入出國及移民服務經費17,658千元, +較上年度增列各服務站辦理專業移民服務 +等經費1,883千元。" +2011,3708589000,2021000,交通及運輸設備,內政部主管,入出國及移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, +2011,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,5208610100,85452000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費78,454千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費6,998千元,較上年 +度減列水電、物品及一般事務費等826千 +元。" +2011,5208615500,357226000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃經費23,524千元,較上年度減列 +古蹟與歷史建築保存修復及活用中程綱要 +計畫等經費4,834千元,增列整合住宅補 +貼資源實施方案及全人關懷建築科技計畫 +等經費2,012千元,計淨減2,822千元。 +2.安全防災經費47,815千元,較上年度減列 +都市與建築防災科技發展中程綱要計畫及 +建築防火科技發展中程綱要計畫41,284千 +元,增列防火實驗中心試驗服務計畫、建 +築防火科技發展計畫、都市與建築安全減 +災及調適科技發展中程計畫等經費41,215 +千元,計淨減69千元。 +3.工程技術經費111,868千元,較上年度減 +列智慧化居住空間產業發展計畫、建築產 +業技術發展中程綱要計畫及無線射頻辨識 +(RFID)於建築產業之應用計畫等經費156, +672千元,增列風雨風洞實驗室及材料實 +驗中心試驗服務計畫、智慧化居住空間產 +業發展推廣計畫、建築先進技術創新開發 +與推廣應用計畫等經費105,368千元,計 +淨減51,304千元。 +4.環境控制經費174,019千元,較上年度減 +列性能實驗中心試驗服務計畫、綠建築與 +永續環境科技綱要計畫及生態城市綠建築 +推動方案經費84,037千元,增列永續綠建 +築與節能減碳科技中程計畫及建築節能減 +碳科技綱要計畫等經費27,834千元,計淨 +減56,203千元。其中生態城市綠建築推動 +方案總經費746,156千元,分4年辦理,97 +至99年度已編列605,971千元,本年度續 +編最後1年經費140,185千元。" +2011,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,3708650100,398303000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費359,111千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費39,192千元,較上年 +度增列因公傷殘殉職人員子女教養金980 +千元、汰換辦公室應勤設備等經費1,670 +千元,合共增列2,650千元。" +2011,3708651000,570613000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航務、機務及飛安經費552,919千元,較 +上年度減列飛行人員緊急發報機與求生背 +心裝備及空勤、地勤人員教育訓練等經費 +13,694千元,增列空勤機組人員執行空中 +勤務辦理團體保險及建置直升機飛行所需 +山區目視飛行計畫航路資料整合地理資訊 +系統(GIS)等經費22,930千元,計淨增9,2 +36千元。 +2.勤務指揮工作經費17,694千元,較上年度 +減列建置勤務專用航跡監視第3期規劃案 +及人事差勤系統改版擴充等經費6,978千 +元,增列總隊部資訊安全監控中心系統維 +運與汰購直升機衛星及微波影像接收站相 +關設備等經費5,026千元,計淨減1,952千 +元。" +2011,3708659000,8700000,營建工程,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, +2011,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,6308710100,66705000,無細項,內政部主管,兒童局,一般行政,福利服務支出,7.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費48,994千元,較上年度增列工 +友退休金、員工薪俸晉級差額及退休退職 +給付等經費3,223千元。 +2.基本行政工作維持費17,711千元,較上年 +度減列養護費及資訊設備費等經費559千 +元。" +2011,6308716500,6185057000,無細項,內政部主管,兒童局,兒童及少年福利業務,福利服務支出,7.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理兒童及少年綜合規劃業務經費11,241 +千元,較上年度減列辦理兒童及少年人權 +活動等經費3,800千元。 +2.辦理兒童及少年福利服務業務經費2,108, +358千元,較上年度增列兒童及少年醫療 +補助、推動親職教育與兒童福利相關活動 +等經費149,242千元。 +3.辦理兒童及少年保護重建業務經費214,08 +0千元,較上年度減列辦理兒童少年保護 +調查及訓練等經費16,734千元,增列增聘 +兒童少年保護專責社工人力經費11,910千 +元,計淨減4,824千元。 +4.辦理兒童托育服務業務經費3,778,725千 +元,較上年度減列辦理外籍配偶及弱勢家 +庭兒童學前啟蒙服務等經費23,861千元, +增列幼兒托教補助經費792,363千元,計 +淨增768,502千元。 +5.辦理少年防制輔導業務經費72,653千元, +較上年度減列辦理高關懷兒童少年外展服 +務及團體輔導工作等經費25,700千元。" +2011,6308719800,270000,無細項,內政部主管,兒童局,第一預備金,福利服務支出,7.10.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,3911010100,7871229000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費7,652,805千元,較上年度核 +實減列人事費9,621千元。 +2.基本行政工作維持費141,013千元,較上 +年度減列房屋建築養護費等4,041千元。 +3.檔案及資訊處理67,824千元,較上年度減 +列購置資訊軟硬體設備等經費34,430千元 +。 +4.亞東關係協會事務管理6,400千元,較上 +年度減列物品費25千元。 +5.北美事務協調委員會事務管理3,187千元 +,較上年度減列水電費168千元。" +2011,3911011000,167531000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,8.1.2.1, +2011,3911011300,3471105000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外使領單位基本行政工作維持費3,145, +925千元,較上年度增列業務費7,461千元 +。 +2.駐外經濟單位基本行政工作維持費96,810 +千元,與上年度同。 +3.駐外文化單位基本行政工作維持費33,500 +千元,與上年度同。 +4.駐外新聞單位基本行政工作維持費102,20 +1千元,與上年度同。 +5.駐外觀光單位基本行政工作維持費27,999 +千元,較上年度增列一般事務費等1,241 +千元。 +6.駐外僑務單位基本行政工作維持費21,498 +千元,較上年度增列內外互調經費4,265 +千元。 +7.駐外科技單位基本行政工作維持費25,635 +千元,較上年度增列一般事務費及內外互 +調經費9,699千元。 +8.駐外文化中心基本行政工作維持費990千 +元,較上年度減列內外互調經費392千元 +。 +9.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維持 +費2,945千元,與上年度同。 +10.駐外原子能科學發展業務基本行政工作 +維持費1,651千元,與上年度同。 +11.駐外金融單位基本行政工作維持費2,535 +千元,較上年度增列內外互調經費779千 +元。 +12.駐外移民單位基本行政工作維持費9,416 +千元,較上年度減列臨時人員酬金132千 +元。" +2011,3911011400,1557646000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.參與國際組織活動453,647千元,較上年 +度減列一般事務費及對國內團體之捐助等 +經費15,912千元。 +2.協助各種國際交流974,779千元,較上年 +度增列60,609千元,包括: +(1)學術交流193,701千元,較上年度增列 +28,022千元。 +(2)文化交流178,999千元,較上年度增列 +53,447千元。 +(3)經貿外交264,173千元,較上年度增列 +6,263千元。 +(4)其他國際交流活動337,906千元,較上 +年度減列27,123千元。 +3.出國訪問129,220千元,較上年度增列1,8 +60千元。" +2011,3911011500,11898468000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外技術服務1,314,601千元,較上年度 +減列辦理中南美地區駐外技術團等經費1, +950千元。 +2.加強雙邊及多邊合作10,583,867千元,較 +上年度減列參與各項雙邊及多邊合作計畫 +經費648,904千元。" +2011,3911016100,317067000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,8.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對國際之關懷救助及重建312,518千元, +較上年度增列加強提供災難援助與重建等 +經費56,336千元。 +2.旅外國人急難救助4,549千元,較上年度 +減列24千元。" +2011,3911019000,428214000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.7.1, +2011,3911019800,180000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2011,391101A000,2233776000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.9, +2011,3911100100,197125000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費157,764千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費1,000千元。 +2.基本行政工作維持費39,361千元,較上年 +度增列購置資訊軟硬體設備等經費2,671 +千元。" +2011,3911101000,623280000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作���持費62,340千元,較上年 +度增列購置資訊設備等經費23,855千元。 +2.印刷及製作護照461,794千元,較上年度 +減列業務費37,345千元。 +3.印製申請證照表件及須知20,899千元,較 +上年度增列業務費2,024千元。 +4.加強領務服務工作52,249千元,較上年度 +增列一般事務費等11,408千元。 +5.領務電信傳遞21,058千元,較上年度增列 +業務費11,930千元。 +6.領務分支機構工作維持費4,940千元,較 +上年度減列業務費260千元。" +2011,3911109000,3815000,其他設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, +2011,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3911201000,47435000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交領事人員講習所,外交領事人員講習,外交支出,8.3.1.1, +2011,3911209000,630000,交通及運輸設備,外交部主管,外交領事人員講習所,一般建築及設備,外交支出,8.3.2.1, +2011,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交領事人員講習所,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,4614010100,877621000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費234,473千元,較上年度核實 +增列人事費16,443千元。 +2.基本行政工作維持費273,792千元,較上 +年度增列營區安全維護系統建置、博愛分 +案接管搬遷費及行政作業等經費73,048千 +元。 +3.戰略規劃及國防評估作業費96,232千元, +較上年度減列行政作業等經費5,768千元 +。 +4.國防資源管理作業費82,644千元,較上年 +度增列環保業務及行政作業等經費11,707 +千元。 +5.法務、訴願及督察作業費30,779千元,較 +上年度減列行政作業等經費2,353千元。 +6.後備動員作業費24,026千元,較上年度減 +列行政作業等經費2,670千元。 +7.政務綜合作業費135,675千元,較上年度 +減列文書檔案管理中心規劃設計與圖書館 +史料數位化作業及行政作業等經費22,533 +千元。" +2011,4614020100,3596395000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部706,818千元。 +(2)海軍司令部410,170千元。 +(3)空軍司令部436,109千元。 +(4)聯合後勤司令部223,848千元。 +(5)後備司令部336,429千元。 +(6)憲兵司令部126,152千元。 +(7)總政治作戰局430,486千元。 +(8)軍備局144,698千元。 +(9)主計局170,327千元。 +(10)軍醫局316,419千元。 +(11)國防大學25,119千元。 +(12)中正國防幹部預備學校3,865千元。 +(13)參謀本部119,753千元。 +(14)飛彈指揮部7,856千元。 +(15)軍事情報局29,840千元。 +(16)電訊發展室38,659千元。 +(17)資電作戰指揮部28,227千元。 +(18)軍法審檢及監獄單位41,620千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)人事行政經費215,662千元,較上年度 +減列老舊資料數位化等經費35,762千元 +。 +(2)情報及測量作業經費149,622千元,較 +上年度減列外賓專案等經費16,008千元 +。 +(3)軍法及法制作業經費35,433千元,較 +上年度減列戰時審判機制作業等經費3, +938千元。 +(4)採購及外購軍品作業費244,234千元, +較上年度減列軍品採購作業等經費7,11 +4千元。 +(5)史政作業經費10,828千元,與上年度 +同。 +(6)計畫管理作業經費15,432千元,較上 +年度減列管理作業等經費1,715千元。 +(7)效益評估作業經費1,721千元,較上年 +度減列系統分析報告撰擬等經費191千 +元。 +(8)官兵權益保障作業經費5,794千元,較 +上年度減列因公涉訟補助等經費1,412 +千元。 +(9)研考作業經費1,580千元,較上年度減 +列業務研究報告審稿等經費176千元。 +(10)主計作業經費59,327千元,較上年度 +減列一般事務等經費6,592千元。 +(11)行政事務經費1,634,808千元,較上 +年度減列一般事務等經費672千元。 +(12)其他作業經費95,173千元,較上年度 +減列部隊慰問等經費30,575千元。 +(13)國會連絡作業經費4,303千元,較上 +年度減列一般事務等經費478千元。 +(14)案管作業經費32,009千元,較上年度 +減列文案卷管理作業等經費610千元。 +(15)戰技術督察作業經費50,770千元,較 +上年度減列戰技術督察及飛安失事預防 +等經費5,641千元。 +(16)政戰綜合作業經費620,464千元,較 +上年度減列研習中心整修等經費19,046 +千元。 +(17)軍事醫療作業經費341,662千元,較 +上年度減列軍人及軍眷醫療補助等經費 +43,408千元。 +(18)軍眷服務經費77,573千元,較上年度 +減列輔導聯繫作業等經費11,299千元。" +2011,4614020200,1037865000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政管理經費800,306千元,較上年度增 +列裝備維護與購置設備及投資等經費50,2 +50千元。 +2.情報教育訓練經費46,281千元,較上年度 +減列講座鐘點費等199千元。 +3.情報建築及設備經費191,278千元,較上 +年度增列情報及特勤相關設備等經費62,3 +33千元。" +2011,4614021200,6412303000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部1,345,234千元。 +(2)海軍司令部591,724千元。 +(3)空軍司令部2,476,219千元。 +(4)聯合後勤司令部150,851千元。 +(5)後備司令部893,435千元。 +(6)憲兵司令部145,274千元。 +(7)總政治作戰局21,516千元。 +(8)軍備局54,399千元。 +(9)主計局42,446千元。 +(10)軍醫局80,145千元。 +(11)國防大學299,763千元。 +(12)中正國防幹部預備學校46,329千元。 +(13)參謀本部215,885千元。 +(14)飛彈指揮部20,886千元。 +(15)軍事情報局13,540千元。 +(16)電訊發展室5,015千元。 +(17)資電作戰指揮部7,193千元。 +(18)軍法審檢及監獄單位2,449千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)軍事書籍編印經費28,981千元,較上 +年度減列軍事學術刊物印製等經費3,22 +0千元。 +(2)教育行政經費1,325,108千元,較上年 +度減列教育訓練等經費290千元。 +(3)動員整備經費1,195,165千元,較上年 +度減列同心演習等經費105,198千元。 +(4)國軍準則發展經費62,010千元,較上 +年度減列準則編審及印製等經費6,890 +千元。 +(5)部隊特別補助經費351,269千元,較上 +年度減列一般事務等經費20,946千元。 +(6)作戰與訓練綜合作業經費3,449,770千 +元,較上年度增列F-16戰機訓練等經費 +30,635千元。" +2011,4614021400,53906775000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部4,969,233千元。 +(2)海軍司令部11,953,049千元。 +(3)空軍司令部18,408,169千元。 +(4)聯合後勤司令部15,527,780千元。 +(5)後備司令部364,943千元。 +(6)憲兵司令部228,320千元。 +(7)總政治作戰局71,161千元。 +(8)軍備局339,212千元。 +(9)主計局33,044千元。 +(10)軍醫局308,152千元。 +(11)國防大學122,119千元。 +(12)中正國防幹部預備學校25,621千元。 +(13)參謀本部529,665千元。 +(14)飛彈指揮部99,598千元。 +(15)軍事情報局57,537千元。 +(16)電訊發展室72,719千元。 +(17)資電作戰指揮部757,849千元。 +(18)軍法審檢及監獄單位38,604千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)裝備零附件購製經費13,323,426千元 +,較上年度增列航材零附件採購等經費 +16,037千元。 +(2)補給品及服裝購製經費1,745,620千元 +,較上年度減列陣營具採購等經費185, +461千元。 +(3)油料採購經費8,227,371千元,較上年 +度減列各式油品採購等經費433,019千 +元。 +(4)庫儲補給與管理作業經費923,724千元 +,較上年度減列各彈庫及油料庫設施整 +建等經費219,018千元。 +(5)軍事單位裝備保修經費15,351,445千 +元,較上年度增列各型飛機及裝備等維 +護經費1,067,038千元。 +(6)一般彈藥購製與維護經費4,832,349千 +元,與上年度同。 +(7)運輸作業經費749,345千元,較上年度 +減列鐵、公路運輸等經費42,916千元。 +(8)後勤綜合勤務經費845,698千元,較上 +年度減列後勤整備及督考等經費49,861 +千元。 +(9)設施修繕維護與管理經費1,647,560千 +元,較上年度減列營舍修繕等經費241, +885千元。 +(10)營產管理經費139,758千元,較上年 +度增列土地租用等經費19,287千元。 +(11)水電供應經費2,496,506千元,較上 +年度減列水電費10,669千元。 +(12)一般作戰設施經費394,288千元,較 +上年度減列作戰設施維護等經費242,99 +9千元。 +(13)通信電子與資訊管理經費3,169,066 +千元,較上年度減列通信崗位加班值班 +等經費91,351千元。 +(14)電腦兵棋作業經費60,619千元,較上 +年度增列模擬演訓系統維護等經費1,40 +8千元。" +2011,4614021500,56840363000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數���單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部20,601,266千元。 +(2)海軍司令部17,197,743千元。 +(3)空軍司令部17,545,910千元。 +(4)聯合後勤司令部23,313千元。 +(5)後備司令部317,279千元。 +(6)憲兵司令部218,536千元。 +(7)總政治作戰局61,830千元。 +(8)軍備局25千元。 +(9)軍醫局406千元。 +(10)國防大學220千元。 +(11)中正國防幹部預備學校6千元。 +(12)參謀本部232,266千元。 +(13)飛彈指揮部758千元。 +(14)軍事情報局1,595千元。 +(15)電訊發展室253,216千元。 +(16)資電作戰指揮部385,994千元。 +2.本年度預算數之內容如下: +(1)一般武器及戰備支援裝備購製經費49, +824,483千元,包括: +<1>陸軍司令部成功艇計畫總經費215,2 +14千元,98-100年執行,以前年度已 +編列148,967千元,本年度編列66,24 +7千元。 +<2>陸軍司令部核生化效期軍品整備計 +畫總經費21,334千元,98-102年執行 +,以前年度已編列5,099千元,本年 +度編列834千元。 +<3>陸軍司令部核生化警報裝備整備計 +畫總經費952,070千元,100-102年執 +行,本年度編列89,800千元。 +<4>陸軍司令部新型多管火箭計畫總經 +費14,451,050千元,91-101年執行, +以前年度已編列9,102,932千元,本 +年度編列1,372,480千元。 +<5>陸軍司令部新型攻擊直升機計畫總 +經費58,923,264千元,97-103年執行 +,以前年度已編列28,846,134千元, +本年度編列6,266,002千元。 +<6>陸軍司令部新型通用直升機計畫總 +經費71,138,697千元,97-105年執行 +,以前年度已編列15,838,646千元, +本年度編列7,408,470千元。 +<7>陸軍司令部裝步戰鬥車計畫總經費5 +6,920,143千元,95-103年執行,以 +前年度已編列6,861,645千元,本年 +度編列855,976千元。 +<8>陸軍司令部戰甲砲車延壽計畫總經 +費9,637,409千元,91-104年執行, +以前年度已編列5,151,525千元,本 +年度編列218,000千元。 +<9>陸軍司令部無人飛行載具(UAV)系 +統計畫總經費3,683,223千元,95-10 +0年執行,以前年度已編列3,028,160 +千元,本年度編列655,063千元。 +<10>海軍司令部1610級登陸艇計畫總經 +費856,424千元,98-102年執行,以 +前年度已編列89,612千元,本年度編 +列176,013千元。 +<11>海軍司令部P-3C定翼反潛機計畫總 +經費51,364,256千元,96-104年執行 +,以前年度已編列22,219,189千元, +本年度編列9,348,675千元。 +<12>海軍司令部中程反裝甲飛彈計畫總 +經費982,545千元,98-100年執行, +以前年度已編列967,073千元,本年 +度編列15,472千元。 +<13>海軍司令部光華六號計畫後續艇量 +產案總經費24,779,639千元,94-101 +年執行,以前年度已編列18,930,905 +千元,本年度編列5,101,768千元。 +<14>海軍司令部各式靶機具採購計畫總 +經費375,952千元,97-101年執行, +以前年度已編列338,106千元,本年 +度編列20,034千元。 +<15>海軍司令部油彈補給艦計畫總經費 +5,267,458千元,99-102年執行,以 +前年度已編列84,114千元,本年度編 +列790,036千元。 +<16>海軍司令部核生化通用裝備計畫總 +經費7,746千元,98-102年執行,以 +前年度已編列1,845千元,本年度編 +列296千元。 +<17>海軍司令部神二機AQS-18吊放式聲 +納系統維修能量籌建計畫總經費151, +375千元,100-101年執行,本年度編 +列68,118千元。 +<18>海軍司令部神鷹教練儀效能更新搬 +遷計畫總經費383,725千元,98-100 +年執行,以前年度已編列238,909千 +元,本年度編列144,816千元。 +<19>海軍司令部提升水中械彈處理能量 +計畫總經費78,296千元,100-101年 +執行,本年度編列35,170千元。 +<20>海軍司令部換裝暨新購電羅經計畫 +總經費413,985千元,99-101年執行 +,以前年度已編列96,803千元,本年 +度編列61,023千元。 +<21>海軍司令部雄風三型飛彈系統計畫 +總經費11,887,688千元,96-102年執 +行,以前年度已編列7,729,490千元 +,本年度編列699,211千元。 +<22>空軍司令部七三七聯隊航電工廠整 +建計畫附屬設備經費4,667千元。 +<23>空軍司令部三五快砲系統精進計畫 +總經費3,125,060千元,98-101年執 +行,以前年度已編列1,214,163千元 +,本年度編列736,564千元。 +<24>空軍司令部平衡戰力過渡機種計畫 +總經費158,226,784千元,96-103年 +執行,以前年度已編列41,559,584千 +元,本年度編列2,590,654千元。 +<25>空軍司令部志航基地消音試車屋採 +購計畫總經費479,328千元,99-102 +年執行,以前年度已編列5,911千元 +,本年度編列443千元。 +<26>空軍司令部固定式飛彈陣地電力系 +統改善計畫總經費456,654千元,97- +100年執行,以前年度已編列260,687 +千元,本年度編列195,967千元。 +<27>空軍司令部空軍經國號戰機性能提 +升計畫總經費16,833,402千元,98-1 +01年執行,以前年度已編列1,876,05 +4千元,本年度編列3,564,106千元。 +<28>空軍司令部救護機採購計畫總經費 +3,787,341千元,97-100年執行,以 +前年度已編列741,822千元,本年度 +編列3,045,519千元。 +<29>空軍司令部愛二性能提升及採購愛 +三計畫總經費137,522,602千元,96- +103年執行,以前年度已編列39,473, +179千元,本年度編列4,032,698千元 +。 +<30>空軍司令部慣性導航儀換裝雷射陀 +螺儀計畫總經費448,182千元,97-10 +1年執行,以前年度已編列184,884千 +元,本年度編列120千元。 +<31>空軍司令部機場跑道快速修復能量 +提升計畫總經費657,124千元,100-1 +03年執行,本年度編列67,732千元。 +<32>空軍司令部E-2T型機性能提升計畫 +總經費5,539,354千元,97-101年執 +行,以前年度已編列3,246,946千元 +,本年度編列1,332,885千元。 +<33>空軍司令部查核機自動飛航查核系 +統建置計畫總經費656,876千元,99- +101年執行,以前年度已編列160,980 +千元,本年度編列252,053千元。 +<34>空軍司令部AIM-9M響尾蛇飛彈導引 +組廠級維修能量籌建計畫總經費464, +500千元,100-102年執行,本年度編 +列150,350千元。 +<35>聯合後勤司令部基地聯保廠機具更 +新計畫總經費210,321千元,98-100 +年執行,以前年度已編列187,075千 +元,本年度編列23,246千元。 +<36>後備司令部後備部隊武器檢整封存 +計畫總經費48,600千元,98-100年執 +行,以前年度已編列32,400千元,本 +年度編列16,200千元。 +<37>後備司令部戰備濾毒罐、防護包、 +神經毒劑解毒針籌補計畫總經費19,0 +70千元,97-102年執行,以前年度已 +編列8,985千元,本年度編列1,357千 +元。 +<38>憲兵司令部軍事偵察裝備計畫總經 +費101,110千元,98-102年執行,以 +前年度已編列46,710千元,本年度編 +列20,640千元。 +<39>憲兵司令部裝步戰鬥車計畫總經費 +1,247,583千元,100-106年執行,本 +年度編列158,260千元。 +<40>憲兵司令部衛戍安全裝備計畫總經 +費49,200千元,97-101年執行,以前 +年度已編列32,800千元,本年度編列 +10,100千元。 +<41>總政治作戰局偵防器材汰換計畫總 +經費26,480千元,97-101年執行,以 +前年度已編列16,545千元,本年度編 +列4,075千元。 +<42>參謀本部衡安專案總經費945,282 +千元,98-102年執行,以前年度已編 +列127,255千元,本年度編列221,768 +千元。 +<43>軍事情報局偵防車汰換計畫總經費 +29,231千元,96-100年執行,以前年 +度已編列27,656千元,本年度編列1, +575千元。 +(2)政戰裝備經費64,625千元,包括: +<1>陸軍司令部政教視聽器材計畫總經 +費198,203千元,97-101年執行,以 +前年度已編列152,561千元,本年度 +編列7,529千元。 +<2>海軍司令部政教視聽器材計畫總經 +費72,213千元,97-101年執行,以前 +年度已編列52,179千元,本年度編列 +10,107千元。 +<3>空軍司令部政教視聽器材計畫總經 +費88,293千元,97-101年執行,以前 +年度已編列53,579千元,本年度編列 +17,357千元。 +<4>後備司令部政教視聽器材計畫總經 +費33,340千元,97-101年執行,以前 +年度已編列20,296千元,本年度編列 +6,522千元。 +<5>憲兵司令部政教視聽器材計畫總經 +費22,274千元,97-101年執行,以前 +年度已編列8,852千元,本年度編列5 +50千元。 +<6>總政治作戰局政教視聽器材計畫總 +經費49,820千元,97-101年執行,以 +前年度已編列30,276千元,本年度編 +列9,772千元。 +<7>總政治作戰局天線鐵塔更新計畫總 +經費60,440千元,100-102年執行, +本年度編列12,788千元。 +(3)採購及外購軍品作業經費170,930千元 +。 +(4)偵測暨測量製圖裝備經費,係電訊發 +展室辦理先進電子偵收系統計畫總經費 +894,000千元,99-102年執行,以前年 +度已編列222,000千元,本年度編列252 +,000千元。 +(5)訓練模擬儀器經費943,106千元,包括 +: +<1>陸軍司令部輕兵器射擊訓練模擬器 +計畫總經費421,863千元,98-101年 +執行,以前年度已編列151,420千元 +,本年度編列140,231千元。 +<2>陸軍司令部戰車模擬器性能提昇暨 +系統連網整合計畫總經費377,979千 +元,98-102年執行,以前年度已編列 +124,579千元,本年度編列18,156千 +元。 +<3>空軍司令部M2000-5模擬機性能提升 +暨連網計畫總經費943,388千元,98- +101年執行,以前年度已編列310,587 +千元,本年度編列320,162千元。 +<4>空軍司令部空勤人員求生訓練裝備 +籌建計畫總經費336,862千元,99-10 +3年執行,以前年度已編列1,425千元 +,本年度編列250千元。 +<5>空軍司令部空戰即時演訓系統籌建 +計畫總經費975,570千元,98-101年 +執行,以前年度已編列353,877千元 +,本年度編列321,693千元。 +<6>空軍司令部飛航管制模擬訓練系統 +計畫總經費347,400千元,98-101年 +執行,以前年度已編列135,666千元 +,本年度編列36,704千元。 +<7>後備司令部後備部隊模組化教學暨 +專長鑑測設施(備)建置計畫總經費 +440,182千元,97-100年執行,以前 +年度已編列334,272千元,本年度編 +列105,910千元。 +(6)一般通電裝備經費5,558,115千元,包 +括: +<1>陸軍司令部特高頻無線電機計畫總 +經費8,308,591千元,90-101年執行 +,以前年度已編列4,213,117千元, +本年度編列3,334,581千元。 +<2>陸軍司令部新式戰砲甲車車內通話 +系統計畫總經費954,393千元,97-10 +4年執行,以前年度已編列102,447千 +元,本年度編列94,522千元。 +<3>陸軍司令部敵我識別器第4型碼系統 +計畫總經費248,064千元,98-101年 +執行,以前年度已編列112,529千元 +,本年度編列48,776千元。 +<4>海軍司令部特高頻無線電機計畫總 +經費904,448千元,93-100年執行, +以前年度已編列223,262千元,本年 +度編列681,186千元。 +<5>空軍司令部GE-592雷達性能精進計 +畫總經費846,893千元,99-101年執 +行,以前年度已編列84,744千元,本 +年度編列25,123千元。 +<6>空軍司令部特高頻無線電機計畫總 +經費716,753千元,91-100年執行, +以前年度已編列193,854千元,本年 +度編列522,899千元。 +<7>空軍司令部資訊整合服務系統計畫 +總經費41,729千元,96-101年執行, +以前年度已編列23,198千元,本年度 +編列9,206千元。 +<8>空軍司令部戰管陣地整體電子防護 +網計畫總經費956,159千元,99-105 +年執行,以前年度已編列52,523千元 +,本年度編列9,633千元。 +<9>空軍司令部戰術導航儀換裝計畫總 +經費868,043千元,99-102年執行, +以前年度已編列67,187千元,本年度 +編列184,917千元。 +<10>後備司令部特高頻無線電機計畫經 +費187,111千元。 +<11>憲兵司令部特高頻無線電機計畫總 +經費61,820千元,93-100年執行,以 +前年度已編列32,906千元,本年度編 +列28,914千元。 +<12>總政治作戰局特高頻無線電機計畫 +經費34,855千元。 +<13>參謀本部國軍通資電指管共通作業 +環境計畫總經費47,159千元,98-102 +年執行,以前年度已編列21,829千元 +,本年度編列10,498千元。 +<14>資電作戰指揮部特高頻無線電機計 +畫經費70,326千元。 +<15>資電作戰指揮部陸基電子反制系統 +先導型計畫總經費899,000千元,99- +101年執行,以前年度已編列161,003 +千元,本年度編列52,041千元。 +<16>資電作戰指揮部博新資通系統計畫 +總經費486,741千元,96-100年執行 +,以前年度已編列273,339千元,本 +年度編列213,402千元。 +<17>資電作戰指揮部電子戰支援系統計 +畫總經費492,498千元,99-101年執 +行,以前年度已編列50,665千元,本 +年度編列50,125千元。 +(7)一般武器先期選擇與採購準備經費27, +104千元。" +2011,4614021900,136841118000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司��部471,857千元。 +(2)海軍司令部1,895,000千元。 +(3)空軍司令部945,502千元。 +(4)聯合後勤司令部6,508,720千元。 +(5)後備司令部10,410,717千元。 +(6)憲兵司令部38,601千元。 +(7)總政治作戰局540千元。 +(8)軍備局292,954千元。 +(9)主計局115,752,293千元。 +(10)軍醫局29,409千元。 +(11)國防大學974千元。 +(12)中正國防幹部預備學校171千元。 +(13)參謀本部262,451千元。 +(14)飛彈指揮部1,626千元。 +(15)軍事情報局36,239千元。 +(16)電訊發展室170,376千元。 +(17)資電作戰指揮部4,983千元。 +(18)軍事審檢及監獄單位18,705千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)薪餉60,235,946千元,較上年度增列2 +,701,144千元。 +(2)各項加給53,792,151千元,較上年度 +增列971,490千元。 +(3)主副食與口糧6,505,618千元,較上年 +度減列151,037千元。 +(4)各類人員保險及作業10,416,710千元 +,較上年度增列1,206,131千元。 +(5)各類人員退撫儲金補助5,321,958千元 +,較上年度增列36,173千元。 +(6)駐外人員薪給568,735千元,較上年度 +減列18,204千元。" +2011,4614028100,48985000,國軍老舊營舍改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, +2011,4614029000,759630000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: +1.陸軍司令部1,044,319千元。 +2.海軍司令部875,436千元。 +3.空軍司令部727,604千元。 +4.聯合後勤司令部814,904千元。 +5.後備司令部494,347千元。 +6.憲兵司令部35,759千元。 +7.軍備局539,731千元。 +8.軍醫局1,022,977千元。 +9.國防大學54,941千元。 +10.中正國防幹部預備學校51,039千元。 +11.參謀本部60,783千元。 +12.飛彈指揮部8,482千元。 +13.軍事情報局64,575千元。 +14.電訊發展室25,791千元。 +15.資電作戰指揮部236,696千元。 +16.軍事審檢及監獄單位1,485千元。" +2011,4614029800,900000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2011,461402B000,18114440000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, +2011,5214021800,162789000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部3,000千元。 +(2)海軍司令部1,887千元。 +(3)空軍司令部1,350千元。 +(4)軍備局49,500千元。 +(5)軍醫局107,052千元。 +2.本年度預算數之內容如下: +(1)軍品研發經費55,737千元,包括: +<1>各單位軍品研發經費6,237千元。 +<2>軍備局中山科學研究院國防科技學 +術合作計畫經費49,500千元。 +(2)醫學研究經費107,052千元,包括: +<1>軍醫局國防醫學研究計畫經費45,00 +0千元。 +<2>軍醫局國軍核生化防護戰備整備計 +畫總經費100,769千元,99-100年執 +行,以前年度已編列38,717千元,本 +年度編列62,052千元。" +2011,521402C000,6180693000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, +2011,7114022300,699968000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部126,489千元。 +(2)海軍司令部80,456千元。 +(3)空軍司令部201,301千元。 +(4)聯合後勤司令部178,544千元。 +(5)後備司令部22,696千元。 +(6)憲兵司令部7,044千元。 +(7)總政治作戰局1,812千元。 +(8)軍備局2,366千元。 +(9)主計局180千元。 +(10)軍醫局45,432千元。 +(11)國防大學19,598千元。 +(12)中正國防幹部預備學校2,522千元。 +(13)參謀本部353千元。 +(14)飛彈指揮部570千元。 +(15)軍事情報局1,599千元。 +(16)電訊發展室3,195千元。 +(17)資電作戰指揮部1,631千元。 +(18)軍法審檢及監獄單位4,180千元。 +2.本年度預算數699,968千元,係環境保護 +設施維護經費,較上年度增列油槽整治規 +劃與機場噪音捐助款等經費76,698千元。" +2011,7614022100,1236000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.撫卹與撫慰金1,040,000千元,較上年度 +減列18,000千元。 +2.遺族援護196,000千元,與上年度同。" +2011,8914022200,1674160000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.軍人子女教育補助180,000千元,較上年 +度減列18,000千元。 +2.軍眷實物代金9,160千元,較上年度減列1 +,140千元�� +3.軍眷水電補助790,000千元,較上年度減 +列60,000千元。 +4.軍眷生育、婚喪補助695,000千元,較上 +年度增列35,000千元。" +2011,4017010100,449089000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費328,602千元,較上年度減列 +駐衛警1人之人事費721千元,增列員工參 +加全民健康保險之保險費等52千元,計淨 +減669千元。 +2.基本行政工作維持費120,487千元,較上 +年度增列舉辦財政政策之回顧與前瞻學術 +研討會、建置線上簽核公文管理系統及其 +作業環境等經費7,976千元。" +2011,4017011400,2805000,無細項,財政部主管,財政部,關務行政規劃督導,財務支出,10.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.關稅政策687千元,與上年度同。 +2.督導通關及查緝業務862千元,與上年度 +同。 +3.提升保稅功能及簡化退稅業務735千元, +與上年度同。 +4.國際關務521千元,較上年度減列關稅稅 +率委員會委員兼職費108千元。" +2011,4017019800,3800000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,5917016000,173500000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.4,"本年度預算數173,500千元,係對亞洲開發 +銀行第10期亞洲開發基金捐助,總金額694, +000千元,分4年捐助,98至99年度已編列34 +7,000千元,本年度續編第3年捐助款,與上 +年度同。" +2011,5917018000,6372970000,臺灣菸酒股份有限公司,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.5.1, +2011,5917018100,0,國有財產開發基金,財政部主管,財政部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,10.1.6.1, +2011,5917018200,57170000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.7.1, +2011,6117015500,14447630000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.8,"本年度預算數14,447,630千元,係撥補公教 +人員保險法修正後公教人員養老給付實現數 +等,較上年度增列620,889千元。" +2011,4017100100,209697000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費186,531千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之 +保險費等2,314千元。 +2.基本行政工作維持費23,166千元,較上年 +度增列建置財政部資訊系統防火牆及購置 +公文系統備份之軟硬體設備等經費2,950 +千元。" +2011,4017101000,469427000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國庫行政管理29,173千元,較上年度減列 +資訊服務費及資訊軟硬體設備購置費等5, +061千元。 +2.歲入預算作業1,714千元,較上年度減列 +徵求委託書經費505千元。 +3.國債管理作業5,046千元,較上年度減列 +公債發行刊登費及辦理國債管理作業所需 +各類書表印製費等605千元。 +4.會核重大支出法案與地方財政業務863千 +元,較上年度減列辦理地方財政業務所需 +各類書表印製費及國內旅費等411千元。 +5.菸酒管理作業60,064千元,較上年度減列 +酒品認證計畫經費及進口酒類衛生查驗經 +費等7,110千元,增列辦理酒品產業輔導 +方案活動場地費等4,142千元,計淨減2,9 +68千元。 +6.私劣菸品查緝作業265,146千元,較上年 +度減列補助地方政府查緝私劣菸經費及檢 +舉或查獲私劣菸獎勵金等56,322千元,增 +列資訊軟硬體設備購置費等1,504千元, +計淨減54,818千元。 +7.公益彩券回饋金運用計畫經費107,421千 +元,較上年度減列辦理公益彩券形象建立 +宣導計畫經費及通訊費等5,342千元,增 +列公益彩券經銷商意外傷害保險、儲蓄保 +險及轉業補助經費等1,670千元,計淨減3 +,672千元。" +2011,4017109800,1000000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,8117104500,129571257000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.4,"本年度預算數129,571,257千元,係中央政 +府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 +款等利息費用,較上年度增列4,044,519千 +元。" +2011,8217104600,533708000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.5,"本年度預算數533,708千元,係辦理國債發 +行及還本付息所需經費,較上年度增列8,82 +2千元。" +2011,8617102000,10402000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.6,"本年度預算數10,402,000千元,係金融業營 +業稅收入移作金融重建基金財源後,依加值 +型及非加值型營業稅法第11條規定,撥補地 +方政府所短少之中央統籌分配稅款,較上年 +度減列558,000千元。" +2011,4017200100,426418000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費389,354千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費37,064千元,較上年 +度減列資訊服務費及資訊軟硬體設備費等 +6,543千元,增列汰購視訊系統及播音設 +備等經費921千元,計淨減5,622千元。" +2011,4017201000,65450000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.革新稅制改善稅政經費11,869千元,較上 +年度減列推動稅制與簡化稅政及編印稅款 +經收手冊等經費5,181千元,增列派員出 +國參加國際會議等經費735千元,計淨減4 +,446千元。 +2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費5,050千 +元,較上年度減列租稅教育及風紀宣傳經 +費等156千元,增列促進稅務人員交流等 +經費150千元,計淨減6千元。 +3.營業稅、菸酒稅稅務督導及貨物稅完稅價 +格評定經費1,144千元,與上年度同。 +4.稅務稽核及稽徵業務經費4,121千元,較 +上年度增列營利事業所得稅不合常規移轉 +訂價之國外資料庫使用費100千元。 +5.稅務行政管理經費13,466千元,較上年度 +減列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補貼 +等經費1,667千元。 +6.防治菸品稅捐逃漏經費29,800千元,較上 +年度減列查緝逃漏菸品稅捐作業經費6,87 +1千元。" +2011,4017205000,7897845000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數7,897,845千元,係依加值型 +及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 +收入總額提撥3%作為統一發票給獎及推行經 +費,較上年度增列2,635,595千元。" +2011,4017209800,735000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,8617202000,5791730000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方政府土地增值稅款短少補助1,450,71 +0千元,係土地增值稅稅率調降及適用自 +用住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬 +後,依據土地稅法第33條第2項及第34條 +第6項規定,撥補直轄市及縣(市)政府9 +9年度稅收之實質損失,較上年度減列67, +166千元。 +2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助4,341, +020千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 +稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 +之1規定,撥補直轄市、市政府及鄉(鎮 +、市)公所99年度稅收之實質損失,較上 +年度減列1,142,980千元。" +2011,4017350100,5592986000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,373,525千元,較上年度減 +列駕駛2人、工友2人之人事費1,914千元 +及核實減列人事費27,104千元,增列員工 +參加全民健康保險之保險費24,693千元, +計淨減4,325千元。 +2.基本行政工作維持費219,461千元,較上 +年度增列建築物耐震能力評估、公共安全 +檢查及駐衛警保全服務等經費9,438千元 +。" +2011,4017350200,713232000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,關稅業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.稽徵業務206,332千元,較上年度減列水 +電費、倉庫租金及化驗儀器設備購置費等 +20,840千元,增列蘇澳港行政大樓外牆整 +修經費5,216千元,計淨減15,624千元。 +2.查緝業務320,552千元,較上年度減列緝 +毒犬培訓中心建置計畫經費10,468千元、 +私貨銷燬處理費及艦艇養護經費等49,344 +千元,合共減列59,812千元。其中緝毒犬 +培訓中心建置計畫總經費293,651千元, +分6年辦理,96至99年度已編列189,996千 +元,本年度續編第5年經費31,532千元, +較上年度減列10,468千元。 +3.關稅資料處理155,301千元,較上年度減 +列購置資訊設備等經費11,425千元。 +4.海上助航業務31,047千元,較上年度減列 +汰換雷達標杆經費3,960千元,增列運星 +艦養護經費等4,180千元,計淨增220千元 +。" +2011,4017359000,6463000,交通及運輸設備,財政部主管,關稅總局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, +2011,4017359800,12850000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,5917350300,530087000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,優質經貿網絡,其他經濟服務支出,10.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.預報貨物資訊計畫總經費800,000千元, +分5年辦理,99年度已編列22,000千元, +本年度續編第2年經費130,105千元,較上 +年度增列108,105千元。 +2.優質企業認證及管理機制計畫總經費15,4 +81千元,分3年辦理,99年度已編列7,967 +千元,本年度續編第2年經費3,459千元, +較上年度減列4,508千元。 +3.貨物移動安全計畫總經費291,063千元, +分3年辦理,99年度已編列47,863千元, +本年度續編第2年經費119,695千元,較上 +年度增列71,832千元。 +4.查驗技術現代化計畫總經費860,016千元 +,分3年辦理,99年度已編列173,515千元 +,本年度續編第2年經費35,000千元,較 +上年度減列138,515千元。 +5.關港貿單一窗口計畫總經費750,000千元 +,分3年辦理,99年度已編列20,000千元 +,本年度續編第2年經費241,828千元,較 +上年度增列221,828千元。" +2011,4017400100,827576000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費735,649千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休人員年終慰問金 +等9,878千元。 +2.基本行政工作維持費91,927千元,較上年 +度減列購置辦公事務用品等經費1,020千 +元。" +2011,4017400200,1192545000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,國有財產業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國有財產接收保管經費65,284千元,較上 +年度增列辦理彰化縣二林鎮、芳苑鄉原為 +省有區外保安林解除地範圍內大面積國有 +土地分割作業經費等830千元。 +2.國有財產管理及處分經費1,058,822千元 +,較上年度減列恢復國有非公用土地原有 +風貌計畫經費等202,620千元。其中恢復 +國有非公用土地原有風貌計畫總經費1,43 +7,795千元,分4年辦理,97至99年度已編 +列1,112,028千元,本年度續編最後1年經 +費325,767千元。 +3.國有財產改良利用經費9,940千元,較上 +年度減列勘選閒置之國有土地辦理改良利 +用業務經費等3,956千元。 +4.國有財產電腦化業務經費58,499千元,較 +上年度增列公用財產管理系統網路版營運 +管理費等2,995千元。" +2011,4017409000,5899000,營建工程,財政部主管,國有財產局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, +2011,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,4017450100,2109054000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,921,588千元,較上年度減 +列約僱人員3人、駕駛1人及工友1人之人 +事費2,001千元。 +2.基本行政工作維持費187,466千元,較上 +年度減列辦公房舍租金及水電費7,865千 +元,增列汰換中正分局空調設備等8,680 +千元,計淨增815千元。" +2011,4017450200,454134000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費20,091千元,,較上年度減 +列辦理各項租稅宣導等經費558千元。 +2.直接稅案件審查及複核經費77,388千元, +較上年度增列強化綜合所得稅結算申報服 +務措施經費等15,106千元。 +3.稅款徵收及處理經費92,828千元,較上年 +度減列承受行政執行處無法拍定之不動產 +相關應納稅費及委託金融機構經收國稅手 +續費等48,561千元。 +4.間接稅稽徵經費101,983千元,較上年度 +減列印製統一發票購票證等經費6,042千 +元。 +5.法務案件處理經費31,935千元,較上年度 +增列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 +14,479千元。 +6.電子處理及運用經費129,909千元,較上 +年度減列課稅資料外包登錄及電子作業用 +耗材等經費7,895千元,增列賦稅優質服 +務提升計畫經費512千元,計淨減7,383千 +元。其中賦稅優質服務提升計畫總經費66 +,500千元,係由財稅資料中心與五區國稅 +局分年辦理,其中臺北市國稅局負擔512 +千元,全數於本年度編列。" +2011,4017459000,600000,交通及運輸設備,財政部主管,臺北市國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, +2011,4017459800,3573000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,4017460100,2300720000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度���算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,052,597千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險 +之保險費等42,892千元。 +2.基本行政工作維持費248,123千元,較上 +年度減列房屋建築養護費等41,554千元, +增列事務設備租用及宜蘭縣分局、楊梅稽 +徵所進駐新辦公大樓搬遷等經費24,608千 +元,計淨減16,946千元。" +2011,4017460200,495292000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費18,994千元,較上年度減列 +辦理稅務服務所需郵資及書表印製費等6, +220千元。 +2.直接稅案件審查及複核經費96,354千元, +較上年度減列郵資及書表印製費等9,857 +千元,增列強化綜合所得稅結算申報服務 +措施經費等34,023千元,計淨增24,166千 +元。 +3.稅款徵收及處理經費89,595千元,較上年 +度減列辦理稅款徵收所需郵資及書表印製 +費等65,771千元,增列委託金融機構辦理 +綜合所得稅退稅撥款手續費2,333千元, +計淨減63,438千元。 +4.間接稅稽徵經費87,176千元,較上年度減 +列郵資及書表印製費等17,007千元,增列 +證券及期貨交易稅代徵人獎金等154千元 +,計淨減16,853千元。 +5.法務案件處理經費23,193千元,較上年度 +減列郵資及書表印製費等2,265千元,增 +列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金等 +3,562千元,計淨增1,297千元。 +6.電子處理及運用經費179,980千元,較上 +年度減列購置電子作業用耗材等經費39,5 +33千元,增列辦理稅務資料保護強化措施 +及賦稅優質服務提升計畫等經費29,701千 +元,計淨減9,832千元。其中賦稅優質服 +務提升計畫總經費66,500千元,係由財稅 +資料中心與五區國稅局分年辦理,其中臺 +灣省北區國稅局負擔2,678千元,全數於 +本年度編列。" +2011,4017469000,0,土地購置,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, +2011,4017469800,4192000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,4017470100,1929563000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,758,664千元,較上年度減 +列約僱人員7人之人事費及員工考績獎金 +等8,368千元。 +2.基本行政工作維持費170,899千元,較上 +年度減列水電費及辦公室租金等9,916千 +元,增列購置辦公事務設備經費等20,808 +千元,計淨增10,892千元。" +2011,4017470200,402093000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費21,115千元,較上年度減列 +辦理各項租稅宣導等經費615千元。 +2.直接稅案件審查及複核經費84,461千元, +較上年度減列辦理直接稅案件審查及複核 +所需書表印製費等4,593千元,增列強化 +綜合所得稅結算申報服務措施經費等20,0 +13千元,計淨增15,420千元。 +3.稅款徵收及處理經費80,158千元,較上年 +度減列承受行政執行處無法拍定之不動產 +相關應納稅費及委託金融機構經收國稅計 +付手續費等23,338千元。 +4.間接稅稽徵經費81,480千元,較上年度減 +列辦理間接稅稽徵所需書表印製費等5,88 +0千元,增列證券及期貨交易稅代徵人獎 +金等7,068千元,計淨增1,188千元。 +5.法務案件處理經費9,427千元,較上年度 +減列辦理違章案件所需書表印製費等52千 +元。 +6.電子處理及運用經費125,452千元,較上 +年度減列課稅資料外包建檔及購置電子作 +業用耗材等經費12,204千元,增列汰換資 +訊設備及辦理賦稅優質服務提升計畫等經 +費9,492千元,計淨減2,712千元。其中賦 +稅優質服務提升計畫總經費66,500千元, +係由財稅資料中心與五區國稅局分年辦理 +,其中臺灣省中區國稅局負擔2,500千元 +,全數於本年度編列。" +2011,4017479000,149849000,營建工程,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, +2011,4017479800,1000000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,4017480100,1497844000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,378,970千元,較上年度減 +列約僱人員6人之人事費及獎金等6,222千 +元,增列員工參加全民健康保險之保險費 +等1,399千元,計淨減4,823千元。 +2.基本行政工作維持費118,874千元,較上 +年度減列文具紙張、書表印製、設施及機 +械設備養護及汰換電梯設備等經費10,776 +千元。" +2011,4017480200,308142000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費17,198千元,較上年度減列 +辦理納稅服務及教育宣導等經費867千元 +。 +2.直接稅案件審查及複核經費57,991千元, +較上年度減列辦理所得稅案件審查及複核 +作業等經費4,540千元,增列強化綜合所 +得稅結算申報服務措施等經費13,668千元 +,計淨增9,128千元。 +3.稅款徵收及處理經費53,623千元,較上年 +度減列國稅機關承受行政執行處無法拍定 +之不動產相關應納稅費及委託金融機構經 +收國稅手續費等24,799千元。 +4.間接稅稽徵經費59,804千元,較上年度減 +列辦理營業稅查核及書表印製等經費7,98 +7千元。 +5.法務案件處理經費12,223千元,較上年度 +減列辦理違章案件及檢舉違章漏稅舉發人 +財務罰鍰獎金等經費707千元。 +6.電子處理及運用經費107,303千元,較上 +年度減列資訊安全維護及耗材等經費17,3 +16千元,增列辦理賦稅優質服務提升計畫 +經費3,016千元,計淨減14,300千元。其 +中賦稅優質服務提升計畫總經費66,500千 +元,係由財稅資料中心與五區國稅局分年 +辦理,其中臺灣省南區國稅局負擔3,016 +千元,全數於本年度編列。" +2011,4017489000,1712000,交通及運輸設備,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.9.3.1, +2011,4017489800,4050000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,4017500100,1357644000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,270,140千元,與上年度同 +。 +2.基本行政工作維持費87,504千元,較上年 +度減列教育訓練、文具紙張及印刷等經費 +6,910千元,增列雜項設備購置費等774千 +元,計淨減6,136千元。" +2011,4017500200,237863000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務經費15,789千元,較上年度減列 +辦理納稅服務及教育宣導等經費2,314千 +元。 +2.直接稅案件審查及複核經費15,629千元, +較上年度減列國外旅費及書表印製等經費 +1,558千元。 +3.稅款徵收及處理經費53,674千元,較上年 +度減列書表印製及委託金融機構經收國稅 +手續費等3,478千元。 +4.間接稅稽徵經費41,817千元,較上年度減 +列書表印製及僱用工讀生等經費5,611千 +元。 +5.法務案件處理經費6,177千元,較上年度 +增列辦理法務案件所需郵資及國內旅費等 +209千元。 +6.電子處理及運用經費104,777千元,較上 +年度增列購置電子申報繳稅資訊軟硬體設 +備及辦理賦稅優質服務提升計畫等經費18 +,064千元。其中賦稅優質服務提升計畫總 +經費66,500千元,係由財稅資料中心與五 +區國稅局分年辦理,其中高雄市國稅局負 +擔1,000千元,全數於本年度編列。" +2011,4017509000,5415000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄市國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, +2011,4017509800,1539000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,4017550100,157404000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費144,922千元,較上年度減列 +職員1人之人事費413千元,增列員工薪俸 +晉級差額等1,663千元,計淨增1,250千元 +。 +2.基本行政工作維持費12,482千元,較上年 +度減列汰換空氣淨化機及傳真機等經費1, +974千元,增列汰換冷氣機及飲水機等經 +費585千元,計淨減1,389千元。" +2011,4017551000,58198000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,費款支付,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.庫款管制及支付經費29,024千元,較上年 +度減列郵寄支付通知單郵資等2,943千元 +,增列跨行通匯手續費等1,822千元,計 +淨減1,121千元。 +2.庫款支付資料處理經費29,174千元,較上 +年度減列汰換電子支付系統伺服器等經費 +11,463千元,增列汰換跨行通匯硬體設備 +等經費12,098千元,計淨增635千元。" +2011,4017559800,340000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,第一預備金,財務支出,10.11.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,4017600100,456578000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,一般行政,財務支出,10.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費428,144千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之 +保險費等9,142千元。 +2.基本行政工作維持費28,434千元,較上年 +度減列廁所及管道間給水、排水管更新整 +修等經費6,052千元,增列多功能會議室 +裝修工程等經費15,095千元,計淨增9,04 +3千元。" +2011,4017601000,1753955000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,財稅資訊業務,財務支出,10.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國稅核課系統及資料集中處理59,436千元 +,較上年度減列賦稅優質服務提升計畫3, +218千元,增列電子申報繳稅整體資訊作 +業經費等2,803千元,計淨減415千元。其 +中賦稅優質服務提升計畫總經費66,500千 +元,係由財稅資料中心與五區國稅局分年 +辦理,其中財稅資料中心負擔56,500千元 +,99年度已編列14,218千元,本年度續編 +第2年經費11,000千元。 +2.地方稅核課系統及資料集中處理95,337千 +元,較上年度減列地方稅資訊平台整合應 +用經費等28,568千元,增列全面推動電子 +發票應用計畫經費等70,000千元,計淨增 +41,432千元。其中全面推動電子發票應用 +計畫總經費1,334,940千元,分4年辦理, +99年度已編列8,560千元,本年度續編第2 +年經費43,000千元。 +3.徵課管理系統1,559,993千元,較上年度 +減列辦理代收稅款之金、資流資訊系統整 +合作業等經費1,160千元,增列辦理賦稅 +資訊系統整合再造更新整體實施計畫等經 +費1,274,784千元,計淨增1,273,624千元 +。其中賦稅資訊系統整合再造更新整體實 +施計畫總經費3,992,351千元,分4年辦理 +,99年度已編列276,606千元,本年度續 +編第2年經費1,539,438千元。 +4.電腦資源管理9,991千元,較上年度減列 +電子發票推動專案辦公室及監督審驗服務 +作業等經費24,893千元。 +5.財稅資料管理21,794千元,較上年度減列 +綜合所得稅結算申報書登錄外包費等經費 +2,403千元。 +6.辦公室自動化及管理資訊7,404千元,較 +上年度增列辦公室自動化系統委外維護經 +費348千元。" +2011,4017609000,0,交通及運輸設備,財政部主管,財稅資料中心,一般建築及設備,財務支出,10.12.3.1, +2011,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,第一預備金,財務支出,10.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,4017700100,37550000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,一般行政,財務支出,10.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費34,324千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等232千元。 +2.基本行政工作維持費3,226千元,較上年 +度減列汰換伺服器主機及出納管理資訊系 +統等經費396千元,增列汰購辦公室冷氣 +機及建築物結構安全檢查等經費487千元 +,計淨增91千元。" +2011,4017700200,49351000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,財稅人員訓練,財務支出,10.13.2,"本年度預算數49,351千元,係辦理學員訓練 +所需經費,較上年度減列學員宿舍及餐廳整 +修工程等經費10,192千元,增列購置學員宿 +舍門禁設備等經費5,803千元,計淨減4,389 +千元。" +2011,4017709800,450000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,第一預備金,財務支出,10.13.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,5120010100,757338000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費583,922千元,較上年度核實 +增列員工退休離職給付等人事費9,927千 +元。 +2.基本行政工作維持費120,536千元,較上 +年度增列物品購置、環境佈置、公物搬運 +、房屋建築修繕、檔案庫房消毒與清潔、 +車輛及辦公器具養護等經費2,913千元。 +3.辦公房屋整修及購置事務機具經費52,880 +千元,較上年度增列整修檔案庫房及配合 +組織改造整修辦公室空間等經費30,121千 +元。" +2011,5120010200,15722241000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, +2011,5120010300,703663000,中等教育督導及師資培育,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, +2011,5120010400,10200318000,國民教育行政及督導,教育部主管,教育部,國民教育,教育支出,11.1.4.1, +2011,5120010500,821156000,社會教育行政及督導,教育部主管,教育部,社會教育,教育支出,11.1.5.1, +2011,5120010600,1336854000,無細項,教育部主管,教育部,學校體育與衛生教育,教育支出,11.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學校體育衛生行政工作維持費3,269千元 +,與上年度同。 +2.加強學校體育活動及教學發展經費1,026, +524千元,較上年度增列112,182千元,包 +括: +(1)辦理校際運動競賽與活動、加強學校 +體育推展與學校運動場地設施整修及充 +實體育器材設備等經費626,524千元, +較上年度減列72,818千元。 +(2)泳起來專案經費250,000千元,較上年 +度增列提升學生游泳能力檢測合格率及 +游泳池新改建行動方案115,000千元。 +(3)促進優質學生棒球運動方案總經費1,0 +00,000千元,分年辦理,99年度已編列 +80,000千元,本年度續編第2年經費150 +,000千元,較上年度增列70,000千元。 +3.促進學校學生健康計畫經費219,390千元 +,較上年度減列學童口腔保健計畫及提升 +學生健康相關生活技能之媒體宣導等經費 +11,770千元,增列充實各縣市國民中小學 +營養師員額經費38,400千元,計淨增26,6 +30千元。 +4.一人一運動及一校一團隊經費48,039千元 +,較上年度減列活絡校內外體育活動等經 +費15,001千元。 +5.學校特殊教育體育活動及教學發展經費21 +,005千元,較上年度減列培育身心障礙運 +動績優生等經費7,449千元。 +6.推動學生健康體位計畫18,627千元,與上 +年度同。" +2011,5120010700,986543000,學生事務與輔導,教育部主管,教育部,訓育與輔導,教育支出,11.1.7.1, +2011,5120010900,893015000,一般教育推展,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.8.1, +2011,5120018100,6206282000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.9.1, +2011,5120019800,466161000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2011,5320011100,1104314000,加強社會藝術與文化活動,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.11.1, +2011,5320018100,42714000,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.12.1, +2011,7620012100,15692422000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 +卹金10,055,700千元,較上年度增列200, +000千元。 +2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 +退休金優惠存款利息差額5,636,722千元 +,較上年度增列99,697千元。" +2011,6521710100,80981000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,430千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費338千元。 +2.基本行政工作維持費20,515千元,較上年 +度減列臨時人員酬金及購置行政用設備等 +經費825千元。 +3.資訊工作維持費3,036千元,較上年度增 +列購置電腦軟硬體設備經費308千元。" +2011,6521711000,55448000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,11.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物研究與實驗經費50,927千元,較上年 +度減列購置研究用物品及儀器設備等經費 +7,600千元。 +2.中醫學研究經費1,024千元,與上年度同 +。 +3.中藥養護植栽經費1,520千元,較上年度 +減列中藥植栽維護設施等經費500千元。 +4.專著及提要編印業務經費1,977千元,較 +上年度減列辦理圖書編印及資料建檔作業 +等經費500千元。" +2011,6521719000,540000,交通及運輸設備,教育部主管,國立中國醫藥研究所,一般建築及設備,醫療保健支出,11.2.3.1, +2011,6521719800,150000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,11.2.4,"仍照上年度預算數編列。         +             " +2011,5121720100,93932000,無細項,教育部主管,國立編譯館,一般行政,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費73,470千元,較上年度核實減 +列人事費880千元。 +2.基本行政工作維持費17,252千元,較上年 +度減列購置雜項設備及國內旅費等479千 +元,增列一般事務用品等經費323千元, +計淨減156千元。 +3.資訊應用及管理3,210千元,較上年度減 +列資訊設備維護及購置硬體設備等經費87 +8千元。" +2011,5121721000,50112000,學術著作編譯印行,教育部主管,國立編譯館,館務業務活動,教育支出,11.3.2.1, +2011,5121729800,679000,無細項,教育部主管,國立編譯館,第一預備金,教育支出,11.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,5321730100,201901000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費150,149千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費51,752千元,較上年 +度減列空調設施維護等經費159千元。" +2011,5321731000,31600000,圖書資訊徵集,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.4.2.1, +2011,5321739000,12491000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.4.3.1, +2011,5321739800,845000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,5121760100,37466000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,一般行政,教育支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費29,911千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費13 +0千元。 +2.基本行政工作維持費4,337千元,較上年 +度減列南海館舍建築物耐震結構補強及防 +水等經費14,749千元。 +3.資訊作業維持費3,218千元,較上年度減 +列購置資訊耗材等經費956千元。" +2011,5121760200,52503000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,館務業務活動,教育支出,11.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教育資料蒐集與研究經費23,057千元,較 +上年度增列辦理教育資料展活動等經費7, +074千元。 +2.教育政策之宣導與推廣經費8,475千元, +較上年度減列辦理推廣活動等經費1,003 +千元。 +3.視聽教育經費20,971千元,較上年度增列 +辦理體育運動影片與臺灣教育影片及專輯 +製作計畫等經費4,701千元。" +2011,5121769800,503000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,第一預備金,教育支出,11.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,5121770100,38825000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般行政,教育支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費27,164千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費10,603千元,較上年 +度減列機電設施保養及購置雜項設備等經 +費1,639千元。 +3.資訊作業維持費1,058千元,較上年度減 +列資訊系統操作維護及購置電腦周邊耗材 +等經費249千元。" +2011,5121771000,35982000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,館務業務活動,教育支出,11.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藝術教育研究與推展18,169千元,較上年 +度減列辦理跨領域藝術教育創作與研究及 +典藏品管理等經費1,427千元。 +2.藝術教育展覽及演出17,813千元,較上年 +度減列辦理雙語翻譯、藝術教育師資研習 +及世界兒童畫國際巡迴展等經費1,245千 +元。" +2011,5121779800,131000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,第一預備金,教育支出,11.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,5321780100,201022000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,一般行政,文化支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費157,522千元,較上年度核實 +減列人事費1,094千元。 +2.基本行政工作維持費29,337千元,較上年 +度減列建築物粉刷養護經費2,000千元, +增列辦理建築物耐震能力詳評及內部空間 +改造等經費2,604千元,計淨增604千元。 +3.機電設施保養經費5,896千元,較上年度 +減列購置中山講堂會議系統及無線麥克風 +等經費2,578千元,增列空調等設備養護 +費176千元,計淨減2,402千元。 +4.中山公園設施及景觀維護經費6,117千元 +,較上年度減列中山公園各項設施及機具 +養護經費62千元。 +5.館務資訊及諮詢服務經費2,150千元,較 +上年度增列購置資訊軟硬體設備及電腦周 +邊耗材等經費419千元。" +2011,5321781000,29622000,館務活動,教育部主管,國立國父紀念館,館務業務活動,文化支出,11.7.2.1, +2011,5321782000,11168000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,中山樓樓務管理,文化支出,11.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費4,292千元,較上年 +度減列印刷、房屋建築修繕及公共設施維 +護等經費2,174千元。 +2.機電設施維持經費2,076千元,較上年度 +減列機電與監控設備維護及購置辦公事務 +設備等經費1,065千元。 +3.接待工作維持費50千元,較上年度減列致 +贈外賓紀念品經費50千元。 +4.大樓環境與警衛工作維持費4,750千元, +較上年度減列清潔維護及保全業務委外等 +經費786千元。" +2011,5321789000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立國父紀念館,一般建築及設備,文化支出,11.7.4.1, +2011,5321789800,900000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,第一預備金,文化支出,11.7.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,5321790100,0,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,一般行政,文化支出,11.8.1, +2011,5321790200,0,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,處務業務,文化支出,11.8.2, +2011,5321799000,0,營建工程,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,一般建築及設備,文化支出,11.8.3.1, +2011,5321799800,0,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,第一預備金,文化支出,11.8.4, +2011,5321840100,98947000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,11.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,820千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等598千元。 +2.基本行政工作維持費41,127千元,較上年 +度減列車輛及辦公設備養護等經費49千元 +。" +2011,5321842000,202358000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,11.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.展示推廣教育活動業務經費6,885千元, +較上年度減列辦理卑南30年特展及展示教 +育工作等經費2,891千元。 +2.資訊管理業務經費1,942千元,較上年度 +減列購置資訊用品及耗材等經費259千元 +。 +3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 +費8,397千元,較上年度減列館藏標本文 +物保險及購置圖書儀器設備等經費1,001 +千元。 +4.卑南文化公園園區管理業務經費15,716千 +元,較上年度減列辦理遊客綜合保險、辦 +公房舍火險與園區清潔及植栽等經費1,80 +6千元。 +5.工務機電管理經費20,593千元,較上年度 +減列機電及空調維護等經費4,812千元。 +6.公共服務活動之規劃及推動經費8,176千 +元,較上年度減列辦理公共服務活動相關 +業務及媒體宣傳等經費859千元。 +7.卑南文化公園第二期計畫總經費711,105 +千元,分5年辦理,97至99年度已編列525 +,353千元,本年度續編第4年經費47,489 +千元,較上年度增列18,725千元。 +8.國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫 +總經費1,500,000千元,分5年辦理,97至 +99年度已編列234,815千元,本年度續編 +第4年經費93,160千元,較上年度減列92, +840千元。" +2011,5321849800,200000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,11.9.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,5321870100,147702000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,文化支出,11.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費136,531千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費1,850千元。 +2.基本行政工作維持費8,911千元,較上年 +度減列南海學園保全業務委外及汰換空調 +設備等經費1,073千元。 +3.資訊作業維持費2,260千元,較上年度減 +列網路專線等經費165千元。" +2011,5321870200,56270000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,文化支出,11.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.節目製作經費16,005千元,較上年度減列 +建置辭典有聲資料庫等經費2,585千元。 +2.機務維修管理經費13,040千元,較上年度 +減列設備維修保養等經費898千元,增列 +臺中節目中心裝修等經費4,500千元,計 +淨增3,602千元。 +3.彰化分臺節目製作及機務管理經費6,620 +千元,較上年度增列臺中節目中心、臺中 +調幅臺運作及建置廣播教育錄製系統等經 +費1,761千元。 +4.高雄分臺節目製作及機務管理經費4,382 +千元,較上年度減列印刷及設備維修保養 +等經費100千元。 +5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,535 +千元,較上年度減列印刷及設備維修保養 +等經費70千元。 +6.臺東分臺節目製作及機務管理經費2,418 +千元,較上年度減列印刷等經費50千元。 +7.節目推廣調查研究經費1,740千元,較上 +年度減列辦理社教活動及廣播教育行銷推 +廣等經費1,232千元。 +8.舉辦全國學生音樂比賽經費9,530千元, +較上年度減列著作權利使用及資訊系統維 +護等經費470千元。" +2011,5321879000,0,其他設備,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,文化支出,11.10.3.1, +2011,5321879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,文化支出,11.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423010100,609497000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費433,451千元,較上年度核實 +減列人事費5,018千元。 +2.基本行政工作維持費97,346千元,較上年 +度減列所屬機關廳舍整建及規劃等經費26 +,777千元。 +3.研討(考)暨進修業務經費12,940千元, +較上年度增列委託研究重要政策等經費60 +7千元。 +4.各項法規問題研究經費5,025千元,較上 +年度增列辦理國際人權研討會及推動兩公 +約等經費3,912千元。 +5.資訊管理業務經費60,735千元,較上年度 +增列辦理法制作業共用系統等經費2,276 +千元。" +2011,3423011400,1841539000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法律事務業務經費17,307千元,較上 +年度減列印製法規諮商意見彙編及績優調 +解委員會獎勵金等經費1,011千元。 +2.辦理檢察行政業務經費63,393千元,較上 +年度減列獎勵民眾檢舉賄選及組織犯罪獎 +勵金等經費7,005千元。 +3.辦理矯正行政業務經費171,876千元,較 +上年度減列辦理性侵害加害人刑後強制治 +療等經費20,970千元。 +4.辦理司法保護業務經費255,595千元,較 +上年度減列辦理社會勞動處遇及捐助犯罪 +被害人保護團體等經費79,950千元。 +5.辦理政風工作業務經費41,429千元,較上 +年度增列辦理政風人員查證實務訓練等經 +費556千元。 +6.辦理收容人給養業務經費1,291,939千元 +,係各監獄與戒治所收容人、少年輔育院 +與少年矯正學校學生收容人及各技能訓練 +所受感訓處分人之給養經費,較上年度增 +列165,663千元。" +2011,3423014100,6708331000,無細項,法務部主管,法務部,矯正業務,司法支出,12.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,732,116千元,較上年度增 +列約僱人員75人之人事費等經費40,628千 +元。 +2.基本行政工作維持費467,976千元,較上 +年度減列油料及設施維護等經費95,577千 +元。 +3.辦理矯正、醫療及訓練業務經費508,239 +千元,較上年度減列教化課程鐘點費及中 +區醫療專區維運等經費45,110千元。" +2011,3423018700,180000000,無細項,法務部主管,法務部,改善監所計畫,司法支出,12.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國定古蹟-嘉義舊監獄修復工程中程計畫 +總經費228,975千元,分6年辦理,96至99 +年度已編列97,000千元,本年度續編第5 +年經費80,000千元,較上年度增列30,000 +千元。 +2.臺灣臺中女子監獄擴建房舍計畫總經費60 +0,162千元,分5年辦理,97至99年度已編 +列15,819千元,本年度續編第4年經費100 +,000千元,較上年度增列98,181千元。" +2011,3423019000,19536000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.5.1, +2011,3423019800,82507000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,5223015000,10452000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增運用科技技術提升法務績效量能計畫 +經費1,182千元。 +2.新增善用科技改善矯正單位效能計畫經費 +9,270千元。 +3.上年度辦理偵查筆錄記錄速度與正確性效 +能改善之研究及遠距視訊醫療合作計畫預 +算業已編竣,所列5,810千元如數減列。" +2011,6223012100,0,無細項,法務部主管,法務部,犯罪被害補償金,社會救助支出,12.1.8,"上年度犯罪被害補償金預算,本年度暫緩編 +列,所列481,175千元如數減列。" +2011,7623012000,40000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.9,"本年度預算數40,000千元,係司法官退休及 +退養給付經費,與上年度同。" +2011,8923013000,61120000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.10,"本年度預算數61,120千元,係國家賠償金, +較上年度增列17,547千元。" +2011,3423100100,56306000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費41,084千元,較上年度核實減 +列人事費1,606千元。 +2.基本行政工作維持費15,222千元,較上年 +度減列水電費及機械設備養護等經費779 +千元。" +2011,3423101000,254604000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.司法官訓練業務經費228,284千元,較上 +年度減列司法官學員人事費及印製講義等 +經費9,798千元。 +2.司法工作人員訓練業務經費26,320千元, +較上年度增列檢察事務官學員人事費及購 +置辦公設備等經費10,226千元。" +2011,3423109800,898000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,第一預備金,司法支出,12.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423120100,44880000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費30,000千元,較上年度核實減 +列人事費8,987千元。 +2.基本行政工作維持費14,880千元,較上年 +度增列辦理炊事委外等經費1,403千元。" +2011,3423121000,21652000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,矯正訓練,司法支出,12.3.2,"本年度預算數21,652千元,係辦理矯正訓練 +業務經費,較上年度減列辦理矯正訓練課程 +之講師鐘點費及交通費等2,486千元。" +2011,3423129000,100000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正人員訓練所,一般建築及設備,司法支出,12.3.3.1, +2011,3423129800,503000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,第一預備金,司法支出,12.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423150100,56364000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費43,418千元,較上年度核實減 +列人事費6,541千元。 +2.基本行政工作維持費12,946千元,較上年 +度減列辦公房舍租金等經費5,856千元。" +2011,3423151000,40751000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法醫訓練研究經費1,631千元,較上年度 +減列購置檢驗儀器等經費5,814千元。 +2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 +27,480千元,較上年度減列辦理解剖及死 +因鑑定等經費5,393千元。 +3.毒物化學鑑定經費7,810千元,較上年度 +增列購置鑑定耗材等經費3,107千元。 +4.血清證物鑑定經費3,583千元,較上年度 +增列鑑定儀器養護等經費960千元。 +5.北區解剖室維持經費247千元,較上年度 +增列鑑定儀器養護等經費200千元。" +2011,3423159000,100000,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, +2011,3423159800,366000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,5223151100,40135000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法醫病理鑑識研究計畫經費21,046千 +元,較上年度減列購置鑑識儀器設備等經 +費6,049千元。 +2.辦理毒物化學鑑識研究計畫經費12,558千 +元,較上年度增列辦理檢體研究人力等經 +費1,262千元。 +3.辦理血清證物鑑識研究計畫經費6,531千 +元,較上年度增列購置鑑定儀器等經費1, +865千元。" +2011,3423180100,113987000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費89,877千元,較上年度核實減 +列人事費4,000千元。 +2.基本行政工作維持費24,110千元,較上年 +度減列水電費及購置辦公文具耗材等經費 +866千元。" +2011,3423181000,29584000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數29,584千元,係辦理及督導執 +行業務經費,較上年度增列廳舍設施維修等 +經費5,669千元。" +2011,3423184000,1106231000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費743,830千元,較上年度核實 +減列人事費6,000千元。 +2.基本行政工作維持費190,261千元,較上 +年度減列辦公房舍租金及購置辦公文具耗 +材等經費5,166千元。 +3.辦理執行業務經費172,140千元,較上年 +度減列檔案室整修等經費42,520千元。" +2011,3423188500,220000000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政執行署及士林行政執行處辦公廳舍自 +有化中程計畫總經費611,138千元,分年 +辦理,以前年度已編列143,456千元,本 +年度續編220,000千元,較上年度增列135 +,044千元。 +2.行政執行署高雄行政執行處辦公廳舍自有 +化中程計畫總經費354,628千元,分4年辦 +理,98至99年度已編列4,651千元,本年 +度暫緩編列,上年度所列2,651千元如數 +減列。" +2011,3423189800,11344000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423200100,156075000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人���維持費141,486千元,較上年度核實 +減列人事費3,214千元。 +2.基本行政工作維持費14,523千元,較上年 +度增列機電設施養護等經費67千元。 +3.非常上訴理由及判決要旨編印經費66千元 +,較上年度減列印刷出版品經費4千元。" +2011,3423201000,30247000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費1,19 +3千元,較上年度減列購置辦公設備等經 +費59千元。 +2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費3,169 +千元,較上年度減列購置辦公文具耗材及 +印刷文件等經費4,966千元。 +3.辦理選舉查察業務經費20,000千元,較上 +年度增列辦理第八屆立法委員選舉查察賄 +選業務等經費6,591千元。 +4.特別偵查組案件偵辦經費5,885千元,較 +上年度減列購置辦公文具耗材及印刷文件 +等經費115千元。" +2011,3423209000,0,交通及運輸設備,法務部主管,最高法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.6.3.1, +2011,3423209800,548000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423300100,601092000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費539,533千元,較上年度增列 +退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加 +全民健康保險之保險費等20,118千元。 +2.基本行政工作維持費23,767千元,較上年 +度減列水電費及購置辦公文具耗材等經費 +1,579千元。 +3.檢舉與查緝毒品獎金37,792千元,較上年 +度減列檢舉與查緝毒品獎勵金等經費866 +千元。" +2011,3423301000,181038000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費155, +682千元,較上年度減列購置辦公設備等 +經費693千元。 +2.辦理重大刑案鑑定及涉外刑事案件等業務 +經費25,278千元,與上年度同。 +3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 +元,與上年度同。" +2011,3423304100,2237855000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,羈押收容業務,司法支出,12.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,644,517千元,較上年度核 +實減列人事費7,669千元。 +2.基本行政工作維持費160,074千元,較上 +年度減列水電費及購置鍋爐燃油等經費46 +,225千元。 +3.辦理羈押收容及少年觀護業務經費99,973 +千元,較上年度減列醫師應診費及購置勒 +戒材料等經費4,871千元。 +4.收容人給養業務經費333,291千元,係各 +看守所及少年觀護所收容人之給養經費, +較上年度減列27,277千元。" +2011,3423309000,1556000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.7.4.1, +2011,3423309800,24669000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,第一預備金,司法支出,12.7.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423310100,155815000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費149,835千元,較上年度核實 +減列人事費2,794千元。 +2.基本行政工作維持費5,980千元,較上年 +度增列購置辦公用具等經費78千元。" +2011,3423311000,3918000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數3,918千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列印刷 +文件等經費891千元。" +2011,3423319800,590000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423320100,129951000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費124,263千元,較上年度增列 +退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加 +全民健康保險之保險費等2,636千元。 +2.基本行政工作維持費5,688千元,較上年 +度減列電話費及郵資等經費476千元。" +2011,3423321000,2852000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數2,852千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列郵資 +及國內出差旅費等經費320千元。" +2011,3423329800,374000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.9.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423330100,150833000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費143,041千元,較上年度增列 +退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加 +全民健康保險之保險費等3,361千元。 +2.基本行政工作維持費7,792千元,較上年 +度減列水電費及辦理環境清潔等經費771 +千元。" +2011,3423331000,3243000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數3,243千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列印刷 +文件等經費196千元。" +2011,3423339000,100000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.10.3.1, +2011,3423339800,424000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423340100,54195000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費50,595千元,較上年度核實減 +列人事費2,489千元。 +2.基本行政工作維持費3,600千元,較上年 +度減列設施及機械設備養護等經費398千 +元。" +2011,3423341000,1682000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數1,682千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列國內 +出差旅費等經費279千元。" +2011,3423349800,159000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.11.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423350100,14113000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費12,019千元,較上年度增列退 +休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加全 +民健康保險之保險費等1,930千元。 +2.基本行政工作維持費2,094千元,較上年 +度減列水電費等10千元。" +2011,3423351000,971000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數971千元,係辦理刑事案件偵 +查及執行等業務經費,較上年度減列購置辦 +公設備等經費46千元。" +2011,3423359800,80000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,第一預備金,司法支出,12.12.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423410100,799669000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費733,000千元,較上年度增列 +員工參加全民健康保險之保險費等165千 +元。 +2.基本行政工作維持費66,669千元,較上年 +度減列辦公房舍租金等經費8,579千元。" +2011,3423411000,28623000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費24,3 +88千元,較上年度減列辦理下水道接管工 +程等經費4,540千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,23 +5千元,與上年度同。" +2011,3423419800,2387000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.13.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423420100,349054000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費322,445千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費2,993千元。 +2.基本行政工作維持費26,609千元,較上年 +度減列國內出差旅費、印製書表及購置辦 +公文具耗材等經費1,074千元。" +2011,3423421000,19789000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費17,7 +72千元,較上年度減列購置辦公文具耗材 +及國內出差旅費等經費2,342千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,01 +7千元,較上年度減列國內出差旅費等經 +費337千元。" +2011,3423428500,0,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.14.3,"臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍中程 +計畫總經費698,245千元,分5年辦理,98至 +99年度已編列15,124千元,本年度暫緩編列 +,上年度所列9,124千元如數減列。" +2011,3423429800,1001000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423430100,620390000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費571,545千元,較上年度增列 +職員26人之人事費、退休離職儲金及員工 +薪俸晉級差額等經費26,148千元。 +2.基本行政工作維持費48,845千元,較上年 +度增列辦公房舍租金等經費7,285千元。" +2011,3423431000,27765000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費24,6 +83千元,較上年度減列購置辦公文具耗材 +及國內出差旅費等經費1,142千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,08 +2千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 +等經費851千元。" +2011,3423439000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.3.1, +2011,3423439800,1701000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423470100,480874000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費448,732千元,較上年度增列 +職員11人之人事費、退休離職儲金及員工 +薪俸晉級差額等經費21,932千元。 +2.基本行政工作維持費32,142千元,較上年 +度減列水電費及購置辦公文具耗材等經費 +535千元。" +2011,3423471000,23224000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費17,2 +40千元,較上年度減列辦理相驗解剖及檢 +驗鑑定等經費1,441千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,98 +4千元,較上年度減列辦理業務宣導及印 +刷文件等經費779千元。" +2011,3423478500,150000000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.16.3,"臺灣桃園地方法院檢察署遷建計畫總經費1, +569,937千元,分6年辦理,97至98年度已編 +列27,070千元,本年度續編第3年經費150,0 +00千元,較上年度增列150,000千元。" +2011,3423479000,700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.4.1, +2011,3423479800,2695000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423480100,235397000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費212,515千元,較上年度增列 +職員5人之人事費、退休離職儲金及員工 +薪俸晉級差額等經費5,188千元。 +2.基本行政工作維持費22,882千元,較上年 +度減列辦公房舍租金等經費2,799千元。" +2011,3423481000,11476000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,70 +2千元,較上年度增列購置辦公設備等經 +費30千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,77 +4千元,與上年度同。" +2011,3423488500,35000000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.17.3,"新增臺灣新竹地方法院檢察署辦公廳遷建計 +畫總經費598,468千元,分5年辦理,本年度 +編列第1年經費35,000千元。" +2011,3423489000,700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.4.1, +2011,3423489800,692000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423490100,158872000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費150,246千元,較上年度增列 +退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加 +全民健康保險之保險費等4,233千元。 +2.基本行政工作維持費8,626千元,較上年 +度減列購置資訊耗材等經費1,500千元。" +2011,3423491000,11503000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費9,79 +3千元,較上年度減列購置���地等經費12, +094千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,71 +0千元,較上年度減列辦理業務宣導及印 +刷文件等經費150千元。" +2011,3423499000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.18.3.1, +2011,3423499800,480000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423500100,650075000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費622,056千元,較上年度增列 +職員25人之人事費、退休離職儲金及員工 +薪俸晉級差額等經費29,541千元。 +2.基本行政工作維持費28,019千元,較上年 +度減列設施及機械設備養護等經費2,048 +千元。" +2011,3423501000,33888000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費28,8 +24千元,較上年度減列購置文具紙張及印 +製書表等經費2,674千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,06 +4千元,較上年度減列印刷文件等經費500 +千元。" +2011,3423509000,816000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.19.3.1, +2011,3423509800,1840000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,5223505000,3025000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.19.5,"新增贓證物庫數位化管理作業計畫經費3,02 +5千元。" +2011,3423510100,151628000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費142,736千元,較上年度核實 +減列人事費1,858千元。 +2.基本行政工作維持費8,892千元,較上年 +度減列購置文具紙張等經費315千元。" +2011,3423511000,11191000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費9,10 +8千元,較上年度減列購置辦公文具耗材 +及印刷文件等經費1,065千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,08 +3千元,較上年度減列印刷文件等經費438 +千元。" +2011,3423519800,471000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423520100,276505000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費265,523千元,較上年度增列 +退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加 +全民健康保險之保險費等3,957千元。 +2.基本行政工作維持費10,982千元,較上年 +度減列辦理檔案建檔委外等經費1,081千 +元。" +2011,3423521000,19335000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費14,4 +79千元,較上年度減列購置文具紙張等經 +費1,676千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,85 +6千元,較上年度減列購置辦公文具耗材 +等經費328千元。" +2011,3423529800,839000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,5223522000,1218000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.21.4,"新增電子監控之法制化計畫經費1,218千元 +。" +2011,3423530100,162571000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費155,611千元,較上年度核實 +減列人事費4,157千元。 +2.基本行政工作維持費6,960千元,較上年 +度減列設施及機械設備養護等經費695千 +元。" +2011,3423531000,11751000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,78 +1千元,較上年度減列辦理相驗解剖及檢 +驗鑑定等經費1,356千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,97 +0千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 +等經費310千元。" +2011,3423539000,700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.22.3.1, +2011,3423539800,515000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423540100,226831000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費211,162千元,較上年度增列 +退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加 +全民健康保險之保險費等6,932千元。 +2.基本行政工作維持費15,669千元,較上年 +度減列水電費及辦公廳舍養護等經費130 +千元。" +2011,3423541000,10802000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,29 +1千元,較上年度減列辦理贓證物庫遮雨 +棚工程等經費3,412千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,51 +1千元,較上年度減列辦理業務宣導及印 +刷文件等經費1,095千元。" +2011,3423548500,6478000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.23.3,"臺灣嘉義地方法院檢察署擴(遷)建辦公廳舍 +計畫總經費470,019千元,分年辦理,以前 +年度已編列463,541千元,本年度續編最後1 +年經費6,478千元,較上年度減列1,064千元 +。" +2011,3423549000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.4.1, +2011,3423549800,670000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423560100,416837000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費392,347千元,較上年度增列 +職員4人之人事費、退休離職儲金及員工 +薪俸晉級差額等經費6,331千元。 +2.基本行政工作維持費24,490千元,較上年 +度增列辦理環境清潔及購置辦公用具等經 +費111千元。" +2011,3423561000,28045000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費21,9 +86千元,較上年度減列辦理業務宣導及印 +刷文件等經費3,194千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,05 +9千元,較上年度減列辦理業務宣導及印 +刷文件等經費1,496千元。" +2011,3423569000,3250000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.24.3.1, +2011,3423569800,1284000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423580100,727454000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費686,041千元,較上年度增列 +職員22之人事費、退休離職儲金及員工薪 +俸晉級差額等經費27,189千元。 +2.基本行政工作維持費41,413千元,較上年 +度增列辦公房舍租金等經費1,592千元。" +2011,3423581000,41427000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費34,0 +71千元,較上年度減列購置辦公用具及印 +刷文件等經費3,703千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費7,35 +6千元,較上年度減列辦理業務宣導及印 +刷文件等經費3,165千元。" +2011,3423588500,520000000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.25.3,"臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍新建計畫 +總經費1,897,270千元,分年辦理,以前年 +度已編列693,011千元,本年度續編520,000 +千元,較上年度增列350,801千元。" +2011,3423589000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.4.1, +2011,3423589800,2192000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423590100,212616000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費202,200千元,較上年度增列 +職員10人之人事費、退休離職儲金及員工 +薪俸晉級差額等經費4,446千元。 +2.基本行政工作維持費10,416千元,較上年 +度減列購置文具紙張等經費456千元。" +2011,3423591000,14626000,��細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費11,4 +70千元,較上年度減列證人及鑑定人日旅 +費等1,592千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,15 +6千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 +等經費552千元。" +2011,3423599000,50000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.3.1, +2011,3423599800,633000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423600100,114663000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費103,625千元,較上年度增列 +退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加 +全民健康保險之保險費等322千元。 +2.基本行政工作維持費11,038千元,較上年 +度減列水電費及購置辦公文具耗材等經費 +1,327千元。" +2011,3423601000,7588000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費5,85 +0千元,較上年度減列辦理相驗解剖及檢 +驗鑑定等經費1,345千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,73 +8千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 +及國內出差旅費等經費83千元。" +2011,3423609800,872000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423610100,141518000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費132,102千元,較上年度增列 +職員6人之人事費、退休離職儲金及員工 +薪俸晉級差額等經費4,291千元。 +2.基本行政工作維持費9,416千元,較上年 +度減列購置辦公文具耗材及印刷文件等經 +費564千元。" +2011,3423611000,9458000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,89 +8千元,較上年度減列購置辦公文具耗材 +等經費703千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,56 +0千元,較上年度減列辦理尿液採集等經 +費335千元。" +2011,3423619000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.28.3.1, +2011,3423619800,811000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423620100,135724000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費125,397千元,較上年度增列 +職員6人之人事費、退休離職儲金及員工 +薪俸晉級差額等經費2,347千元。 +2.基本行政工作維持費10,327千元,較上年 +度減列水電費及印製書表等經費667千元 +。" +2011,3423621000,8785000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,74 +5千元,較上年度減列辦理業務宣導等經 +費938千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,04 +0千元,較上年度減列辦理業務宣導等經 +費480千元。" +2011,3423629800,995000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423630100,162506000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ +1.人員維持費149,882千元,較上年度增列 +退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加 +全民健康保險之保險費等1,224千元。 +2.基本行政工作維持費12,624千元,較上年 +度減列購置辦公文具耗材及機械設備養護 +等經費1,221千元。" +2011,3423631000,10826000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,57 +8千元,較上年度減列購置辦公文具耗材 +等經費801千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,24 +8千元,較上年度減列購置辦公文具耗材 +等經費480千元。" +2011,3423639000,0,交通及運輸設備,��務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.30.3.1, +2011,3423639800,1253000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423640100,66697000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費59,814千元,較上年度核實減 +列人事費1,934千元。 +2.基本行政工作維持費6,883千元,較上年 +度減列水電費及環境清潔等經費614千元 +。" +2011,3423641000,4234000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費3,27 +0千元,較上年度減列辦理相驗解剖及檢 +驗鑑定等經費506千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費964 +千元,較上年度減列購置辦公文具及印刷 +文件等經費50千元。" +2011,3423648500,0,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.31.3,"上年度臺灣澎湖地方法院檢察署擴(遷)建辦 +公廳舍計畫預算業已編竣,所列3,027千元 +如數減列。" +2011,3423649000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.31.4.1, +2011,3423649800,215000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423900100,16970000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,353千元,較上年度增列退 +休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加全 +民健康保險之保險費等40千元。 +2.基本行政工作維持費1,617千元,較上年 +度減列水電費等61千元。" +2011,3423901000,2736000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數2,736千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列土地 +更正徵收地價補償等經費1,398千元。" +2011,3423909000,0,營建工程,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.32.3.1, +2011,3423909800,52000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423910100,40541000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費37,609千元,較上年度增列退 +休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加全 +民健康保險之保險費等393千元。 +2.基本行政工作維持費2,932千元,較上年 +度減列宿舍拆除等經費574千元。" +2011,3423911000,2011000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費1,68 +2千元,較上年度減列購置辦公文具耗材 +及印刷文件等經費85千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費329 +千元,較上年度減列國內出差旅費等經費 +80千元。" +2011,3423919000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.33.3.1, +2011,3423919800,237000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423920100,12308000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費10,873千元,較上年度核實減 +列人事費127千元。 +2.基本行政工作維持費1,435千元,較上年 +度減列辦公廳舍養護等經費83千元。" +2011,3423921000,2707000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費2,48 +5千元,較上年度減列購置辦公文具耗材 +及廳舍整修等經費181千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費222 +千元,與上年度同。" +2011,3423929800,100000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.34.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,3423950100,4814732000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,507,738千元,與上年度同 +。 +2.基本行政工作維持費154,693千元,較上 +年度���列車輛油料及辦公廳舍養護等經費 +17,023千元。 +3.一般行政業務經費83,459千元,較上年度 +增列購置防彈衣及無線電設備等經費7,98 +6千元。 +4.資訊作業經費28,120千元,較上年度減列 +主機設備養護及購置資訊設備等經費3,07 +0千元。 +5.人員訓練經費38,520千元,較上年度減列 +購置辦公文具耗材等經費1,660千元。 +6.出國參加會議及訓練經費2,202千元,較 +上年度增列國外出差旅費等經費965千元 +。" +2011,3423951000,215388000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查資料蒐處與運用經費63,656千元,與 +上年度同。 +2.兩岸資料蒐集與研究經費3,475千元,與 +上年度同。 +3.國際事務資料蒐處與運用經費19,523千元 +,較上年度減列外派人員赴任及調返等經 +費10,234千元。 +4.國家安全維護及保防工作經費30,472千元 +,較上年度減列購置辦公文具耗材等經費 +1,224千元。 +5.貪瀆犯罪防制經費37,530千元,較上年度 +減列購置證物箱及封緘用紙等經費300千 +元。 +6.經濟犯罪防制經費24,901千元,較上年度 +增列辦理兩岸共同打擊犯罪等經費941千 +元。 +7.毒品犯罪防制經費30,424千元,較上年度 +減列大陸地區旅費等58千元。 +8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費5,407千元 +,較上年度減列國內出差旅費等經費613 +千元。" +2011,3423952000,89075000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.35.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技鑑識工作經費19,378千元,較上年度 +減列儀器養護等經費713千元。 +2.電訊工作經費5,789千元,較上年度增列 +購置無線電手機零組件等經費1,588千元 +。 +3.通訊監察工作經費63,908千元,較上年度 +減列購置光碟片及錄音(影)帶等經費2,50 +8千元。" +2011,3423959000,37100000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.35.4.1, +2011,3423959800,13244000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.35.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,5223953000,26772000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.35.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.數位證據保全與鑑識分析提昇延續計畫經 +費11,524千元,較上年度增列建置數位證 +據鑑識作業平台等經費4,273千元。 +2.科技鑑識與犯罪查緝量能提昇計畫經費15 +,248千元,較上年度減列購置檢驗試劑耗 +材及鑑識設備等經費17,205千元。" +2011,5226011300,950774000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.優化商業推動計畫經費98,981千元,較上 +年度減列優化商業創新與網絡發展計畫等 +經費33,626千元。 +2.物流與供應鏈管理發展計畫經費157,294 +千元,較上年度增列產業運籌服務化推動 +計畫等經費33,240千元。 +3.新網路商務發展計畫經費108,582千元, +較上年度增列華文電子商務暨交易安全推 +動計畫等經費14,879千元。 +4.流通業創新服務推動暨人才引流計畫經費 +38,008千元,較上年度增列流行時尚產業 +科技應用與高值化輔導推動計畫等經費3, +704千元。 +5.台灣美食國際化及科技化計畫經費57,971 +千元,較上年度增列台灣美食行銷推廣等 +經費25,524千元。 +6.商業發展科技研究能量建置及輔導計畫34 +7,166千元,較上年度減列補助業者自行 +研發等經費60,459千元。 +7.新增商工資訊創新服務與安全認證推動計 +畫經費51,895千元。 +8.新增智慧辨識服務推動計畫經費90,877千 +元。 +9.上年度無線射頻辨識(RFID)系統整合及 +應用推動計畫預算業已編竣,所列144,18 +9千元如數減列。" +2011,5226014000,1009121000,科技管理專案計畫,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2.1, +2011,5226014200,11019000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數11,019千元,係辦理延攬海外 +科技人才專案所需經費,較上年度增列辦理 +人才延攬作業及建置攬才網站資訊平台等經 +費1,129千元。" +2011,5226014400,4000000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石永續發展,科學支出,13.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增海域礦產資源探勘計畫經費4,000千 +元。 +2.上年度礦瑒國土保育防災計畫預算業已編 +竣,所列6,156千元如數減列。" +2011,5726012000,58281000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.礦業行政及輔導經費23,802千元,較上年 +度減列手持測距儀及野外調查資料處理器 +等設備購置經費658千元。 +2.礦場保安管理與礦害預防經費10,066千元 +,較上年度增列防止礦區盜濫採遠距即時 +監控系統建置等經費673千元。 +3.土石管理與遏止盜濫採經費22,113千元, +較上年度增列全球氣候變遷特殊型風災對 +砂石供需之影響與因應分析及土石採取專 +區規劃等經費8,644千元。 +4.礦業及土石資源資料庫系統計畫總經費12 +,765千元,分7年辦理,98至99年度已編 +列3,760千元,本年度續編第3年經費2,30 +0千元,較上年度增列資料庫系統擴充等 +經費505千元。" +2011,5926010100,1779000000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,274,331千元,較上年度核 +實減列技工1人、駕駛1人等人事費1,243 +千元及加班值班費等29,516千元,增列員 +工薪俸晉級差額及全民健康保險之保險費 +等18,793千元,計淨減11,966千元。 +2.基本行政工作維持費276,637千元,較上 +年度增列辦理經建特展整體規劃及展館租 +金、佈置等經費97,892千元。 +3.資訊管理經費116,899千元,較上年度增 +列29,942千元,包括: +(1)國土資訊系統自然環境基本資料庫計 +畫總經費208,000千元,分8年辦理,97 +至99年度已編列30,273千元,本年度續 +編第4年經費18,135千元,較上年度增 +列經濟地理資訊圖資建置計畫等經費10 +,779千元。 +(2)辦理資訊系統維護建置等經費98,764 +千元,較上年度增列第二代工業生產及 +外銷訂單統計資訊系統等經費19,163千 +元。 +4.經濟統計調查經費31,183千元,較上年度 +減列辦理各項經濟統計調查資料電腦處理 +及印刷等經費1,387千元。 +5.研究發展規劃管理經費8,992千元,較上 +年度減列一般事務費等785千元。 +6.專業人員研究訓練經費33,916千元,較上 +年度減列委託辦理國際經濟事務研究班訓 +練課程規劃等經費9,293千元。 +7.經貿談判經費37,042千元,較上年度減列 +赴國外洽簽自由貿易協定所需談判場地及 +設備租金等經費10,240千元。" +2011,5926011000,8547000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.事業發展企劃經費4,132千元,較上年度 +增列辦理公共工程施工查核業務經費42千 +元。 +2.重機事業管理經費2,602千元,較上年度 +增列委託辦理台電公司重大投資計畫可行 +性評估等經費1,008千元。 +3.化工事業管理經費1,028千元,較上年度 +減列赴所屬事業實地查證等經費26千元。 +4.公股管理經費785千元,較上年度減列辦 +理民營化研討會經費39千元。" +2011,5926011100,10918000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.投資案件之審核及管理經費6,110千元, +較上年度減列大陸地區旅費等241千元。 +2.投資案件電腦處理作業經費4,808千元, +較上年度減列資訊系統維護等經費1,033 +千元。" +2011,5926011200,427044000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.促進物流產業發展計畫總經費147,388千 +元,分年辦理,97至99年度已編列40,665 +千元,本年度續編9,670千元,較上年度 +減列倉儲設施防火標章認證輔導等經費96 +5千元。 +2.創新台灣品牌商圈計畫總經費1,012,440 +千元,分年辦理,97至99年度已編列259, +923千元,本年度續編67,490千元,較上 +年度減列價值行銷廣宣等經費8,993千元 +。 +3.提升商業服務品質計畫總經費516,600千 +元,分年辦理,97至99年度已編列192,84 +9千元,本年度續編47,690千元,較上年 +度減列商業人才培育及輔導等經費8,980 +千元。 +4.商業服務設計暨廣告服務業發展計畫總經 +費753,350千元,分年辦理,97至99年度 +已編列80,806千元,本年度續編23,590千 +元,較上年度減列辦理商業服務設計相關 +活動等經費159千元。 +5.商工行政服務e網通資訊系統軟體維護計 +畫37,841千元,較上年度減列辦理商工行 +政資訊相關活動等經費3,344千元。 +6.企業e幫手計畫總經費778,500千元,分年 +辦理,97至99年度已編列317,285千元, +本年度續編88,982千元,較上年度減列商 +工行政資訊優質化服務等經費13,485千元 +。 +7.健全營運主體維護商業秩序經費151,781 +千元,較上年度減列辦理資訊休閒業相關 +業務管理與輔導等經費2,651千元。" +2011,5926011500,62710000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.工商企業輔導與管理經費30,156千元,較 +上年度減列工商登記文書處理等經費7,89 +7千元。 +2.技術行業行政與管理經費4,654千元,較 +上年度減列技術行業登記文書處理費等4, +222千元。 +3.新增傳統市場管理輔導經費27,900千元。 +4.上年度辦理改進傳統市集經營管理計畫預 +算業已編竣,所列20,123千元如數減列。" +2011,5926011600,13718000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.進口救濟與不公平貿易調查經費5,474千 +元,較上年度減列貿易救濟案件委員兼職 +費等1,402千元。 +2.國際事務協調合作與行政救濟經費497千 +元,較上年度減列專家學者之出席費及審 +查費540千元。 +3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費2,183 +千元,較上年度減列一般事務費等455千 +元。 +4.建構貿易救濟安全網經費5,564千元,較 +上年度減列委託辦理推動跨業貿易救濟論 +壇、推廣貿易救濟人才培訓機制等經費9, +226千元。" +2011,5926011700,323699000,無細項,經濟部主管,經濟部,配合中興新村高等研究園區推動計畫,其他經濟服務支出,13.1.12,"中興新村高等研究園區之中台灣產業創新研 +發專區及新興智慧技術中心建設計畫總經費 +2,313,000千元,分3年辦理,99年度已編列 +292,315千元,本年度續編第2年經費323,69 +9千元,較上年度增列31,384千元。" +2011,5926012400,29530000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.13.1, +2011,5926018000,95599000,台灣中興紙業股份有限公司,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.14.1, +2011,5926018100,879284000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.15.1, +2011,5926019000,175320000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.16.1, +2011,5926019800,77927000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.17,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2011,6326016200,7623000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難濟助金,福利服務支出,13.1.18,"本年度預算數7,623千元,係台灣鋁業、台 +灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 +早期退休人員生活困難之年節濟助金,較上 +年度減列1,179千元。" +2011,7626016000,8766000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.19,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.台灣鋁業公司退休人員月退休金656千元 +,較上年度減列436千元。 +2.鹽務人員退休撫卹經費8,110千元,與上 +年度同。" +2011,5226102200,6479527000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.發展新興與重點產業經費2,609,142千元 +,較上年度減列辦理資訊加值與內容創新 +計畫、平面顯示器設備及材料自製率躍升 +計畫等經費570,345千元,增列辦理智慧 +電動車產業推動計畫、智慧生活應用推動 +計畫等經費480,255千元,計淨減90,090 +千元。 +2.協助產業升級與轉型經費3,336,900千元 +,較上年度減列辦理主導性新產品開發輔 +導計畫、技術服務業發展計畫等經費602, +043千元,增列辦理因應貿易自由化加強 +產業輔導計畫、世界設計大會暨設計年推 +動計畫等經費1,225,159千元,計淨增623 +,116千元。 +3.塑造產業永續環境經費401,210千元,較 +上年度減列辦理產業永續發展計畫、主要 +經貿國家產業競爭研究及政策規劃計畫等 +經費102,818千元,增列辦理製造業產品 +碳足跡輔導與推廣計畫經費27,361千元, +計淨減75,457千元。 +4.強化產業人力資源經費132,275千元,較 +上年度減列辦理建置產業職能基準計畫、 +產業人才資源規劃與發展計畫等經費72,3 +53千元。" +2011,5726100100,341211000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費296,050千元,較上年度核實 +減列人事費4,327千元。 +2.基本行政工作維持費23,782千元,較上年 +度減列設施及機械設備養護費等149千元 +。 +3.資訊管理經費21,379千元,較上年度減列 +資訊軟硬體設備費335��元。" +2011,5726102000,343742000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業政策企劃經費5,662千元,較上年度 +減列大陸地區旅費及國際組織會費120千 +元。 +2.產業行政與管理經費20,525千元,較上年 +度減列24,590千元,包括: +(1)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 +總經費839,156千元,分年辦理,90至9 +9年度已編列229,592千元,本年度續編 +第11年經費11,488千元,較上年度減列 +4,880千元。 +(2)辦理永續產業發展管理相關業務等經 +費9,037千元,較上年度減列鼓勵民眾 +檢舉違章爆竹煙火工廠獎勵金21千元。 +(3)上年度委託直轄市及各縣(市)政府代 +辦工廠設立登記預算業已編竣,所列19 +,689千元如數減列。 +3.電動機車產業發展推動計畫總經費1,635, +600千元,分年辦理,98至99年度已編列1 +90,550千元,本年度續編第3年經費217,5 +55千元,較上年度增列177,005千元。 +4.新增補助地方政府及民間開發工業區更新 +示範計畫100,000千元。 +5.上年度裝修松山菸廠暨台灣創意設計中心 +進駐計畫預算業已編竣,所列170,000千 +元如數減列。" +2011,5726109800,5000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2011,5926200100,526093000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費450,813千元,較上年度減列 +加班值班費等1,010千元,增列員工薪俸 +晉級差額等1,823千元,計淨增813千元。 +2.基本行政工作維持費50,476千元,較上年 +度減列一般事務費及購置資訊軟硬體、汰 +換空調冷氣等設備經費4,819千元。 +3.國貿行政人員訓練經費1,070千元,較上 +年度減列按日按件計資酬金等265千元。 +4.資訊管理業務經費23,734千元,較上年度 +減列網路電傳線路費及傳輸費等2,064千 +元。" +2011,5926201000,1229871000,輸出入貿易,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2.1, +2011,5926209800,3000000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2011,5226310400,294183000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持國家度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家度量衡標準實驗室運作計畫191,791 +千元,較上年度減列可燃與製程氣體低壓 +實流校正技術、太陽電池計量標準、太空 +鐘國際合作計畫等經費42,222千元。 +2.奈米技術計量標準計畫41,672千元,與上 +年度同。 +3.影像顯示產業標準與檢測規範推展計畫21 +,022千元,較上年度減列色度解析標準、 +不規則雲紋量測等關鍵參數、影像品質自 +動調校、背光模組缺陷檢測等標準量測技 +術發展經費23,676千元。 +4.低頻無線時頻傳播系統建置計畫10,000千 +元,較上年度減列購置公共民生廣播服務 +伺服器商用化軟體設備與低頻無線時頻傳 +播系統智慧化生活示範區終端設備等經費 +7,461千元。 +5.優質生活產業檢測標準與驗證技術計畫12 +,847千元,較上年度減列環境物理與人體 +生理情境驗證方法建構及檢測技術服務等 +經費6,440千元。 +6.新增國家能源計量標準技術發展計畫16,8 +51千元。" +2011,5226310500,254714000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家標準發展策略及調和規劃計畫7,243 +千元,較上年度減列委託辦理自由軟體平 +台、光觸媒材料及家具等領域標準調和經 +費5,421千元。 +2.網路通訊國際標準分析及參與制定計畫31 +,306千元,較上年度減列委託辦理技術貢 +獻發表等經費4,694千元。 +3.產業標準活絡暨參與國際標準制定計畫15 +,040千元,較上年度減列委託辦理協助廠 +商取得國際電工技術委員會電子零件品質 +評估制度(IECQ)驗證及標準化課程推廣合 +作等經費4,117千元。 +4.能源科技產品標準及檢測驗證計畫83,147 +千元,較上年度減列委託辦理氫能機車實 +車確證效益評估、太陽光電及燃料電池測 +試系統與植物性替代燃料設備等經費22,4 +59千元。 +5.健康照護產業標準檢測與驗證平台計畫15 +,442千元,較上年度減列委託辦理照護用 +醫療器材與保健休閒產品檢測標準及驗證 +能量等經費5,849千元。 +6.推動兩岸標��檢測認驗證合作計畫10,229 +千元,較上年度減列委託辦理兩岸標準、 +計量、檢驗證、認證及消費品安全合作等 +經費7,771千元。 +7.新增建置電動車輛標準檢測驗證平台計畫 +92,307千元。" +2011,5926310100,1363921000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,182,703千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及全民健康保險之保 +險費等23,515千元。 +2.基本行政工作維持費95,284千元,較上年 +度減列新竹分局等建築物修繕及購置雜項 +設備等經費33,396千元,增列臺南分局建 +築物補強工程經費13,982千元,計淨減19 +,414千元。 +3.資訊作業環境之設置與維護經費49,784千 +元,較上年度增列公文線上簽核系統建置 +及資訊系統維護等經費7,017千元。 +4.一般管理及專業訓練經費465千元,與上 +年度同。 +5.商品及食品檢驗創新服務計畫總經費175, +730千元,分年辦理,97至99年度已編列6 +8,740千元,本年度續編35,685千元,較 +上年度增列資訊服務及設備購置等經費13 +,285千元。" +2011,5926310200,562817000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.標準制定及正字標記管理經費21,734千元 +,較上年度增列委託建構優良消費環境行 +動計畫等經費1,562千元。 +2.標準資料建立與服務經費7,500千元,較 +上年度減列權利使用費及一般事務費等25 +3千元。 +3.強化商品檢驗及驗證效能經費77,716千元 +,較上年度減列委託代施殘留農藥檢驗等 +經費8,830千元,增列輸入飼料檢驗業務 +等經費8,626千元,計淨減204千元。 +4.企劃檢驗驗證及國際事務經費51,454千元 +,較上年度增列檢驗行政及市場監督管理 +等經費3,151千元。 +5.發展檢試驗暨技術服務經費192,116千元 +,較上年度增列2,199千元,包括: +(1)辦理檢試驗業務等經費158,213千元, +較上年度減列購置檢試驗設備等經費8, +780千元,增列紡織專業實驗室修繕、 +汰購辦理進口異常商品稽核及檢試驗業 +務車輛等經費13,434千元,計淨增4,65 +4千元。 +(2)深層海水資源利用及產業發展實施計 +畫-深層海水與相關產品檢測驗證技術 +研發及制度建立分項計畫,總經費143, +870千元,分年辦理,95至99年度已編 +列96,088千元,本年度續編33,903千元 +,較上年度減列檢驗用品等經費2,987 +千元,增列購置機械設備等經費532千 +元,計淨減2,455千元。 +6.度量衡管理及代施檢定經費170,829千元 +,較上年度增列委託辦理度量衡代施檢定 +等經費9,687千元。 +7.度量衡器檢定檢查事務經費41,468千元, +較上年度減列購置度量衡器檢定雜項設備 +等經費4,936千元。" +2011,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2011,5226413000,110265000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.智慧財產專業人員培訓計畫16,606千元, +較上年度減列辦理智慧財產專業人員培訓 +班等經費6,266千元。 +2.本國專利全文數位化計畫26,661千元,較 +上年度減列書面文件電子化及美國新式樣 +資料圖面處理作業等經費8,571千元。 +3.國外專利資訊檢索優質化計畫12,921千元 +,較上年度減列資料庫連線使用費等7,03 +8千元。 +4.新增辦理強化專利資訊檢索及運用計畫所 +需經費54,077千元。" +2011,5926410100,942371000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持781,054千元,較上年度增列職 +員60人之人事費22,953千元與員工薪俸晉 +級差額、缺額補實及全民健康保險之保險 +費等37,990千元,合共增列60,943千元。 +2.基本行政工作維持83,579千元,較上年度 +減列中央百世大樓冰水主機及周邊設施更 +新案分攤款等5,387千元。 +3.資訊管理43,050千元,較上年度減列文案 +系統設備更新及辦公室自動化系統維護等 +經費17,504千元。 +4.文書及檔案管理34,688千元,較上年度減 +列購置移動檔案櫃及檔案室郵件傳遞費等 +4,175千元。" +2011,5926411000,409310000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之��較如下: +1.企劃訓練宣導及國際合作52,223千元,較 +上年度減列業務推廣及訓練教材編撰等經 +費2,922千元。 +2.專利行政及審查129,814千元,較上年度 +增列運用研發替代役辦理專利檢索工作所 +需經費等14,036千元。 +3.商標行政及審查8,413千元,較上年度減 +列商標圖文檢索、遠端查詢公報系統維護 +及委託研究各國商標代理制度等經費3,93 +1千元。 +4.著作權及營業秘密之管理14,862千元,較 +上年度減列著作權相關刊物彙編之編稿費 +等2,824千元。 +5.智慧財產權資料建立與服務95,933千元, +較上年度減列訂購資訊整合平台專利資料 +庫、編印紙本及光碟版專利公報等經費33 +,256千元。 +6.查禁仿冒工作37,381千元,較上年度減列 +檢舉及偵破仿冒案件人員之獎勵金等3,93 +5千元。 +7.智慧財產權網路服務優質化計畫總經費38 +6,758千元,分年辦理,97至99年度已編 +列190,589千元,本年度續編70,684千元 +,較上年度減列辦理商標行政檔案管理開 +發關聯系統功能增修等經費15,316千元。" +2011,5926419800,3000000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2011,5226551100,224655000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數224,655千元,係辦理水環境 +與生態科技、河川流量自動化觀測科技發展 +計畫、水旱災減災及預警策進科技之研究、 +公共給水質量提升與管理科技發展、水再生 +利用產業科技發展、水資源經營管理科技研 +究、氣候變遷對水環境之衝擊與調適研究等 +計畫委託研究所需經費,較上年度減列強化 +水旱災防救科技研發與落實運作等經費100, +869千元。其中水再生模型廠建置操作計畫 +總經費92,466千元,分3年辦理,98至99年 +度已編列70,000千元,本年度續編最後1年 +經費22,466千元。" +2011,5626550100,1903450000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,811,241千元,較上年度核 +實減列人事費9,739千元。 +2.基本行政工作維持費92,209千元,較上年 +度減列教育訓練費及物品等6,854千元。 +其中第三階段電子化政府-e河川計畫總經 +費28,424千元,分4年辦理,97至99年度 +已編列21,424千元,本年度續編最後1年 +經費7,000千元。" +2011,5626551200,665768000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, +2011,5626559800,10000000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2011,5226752000,650400000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.運用科技升級轉型經費278,186千元,較 +上年度減列促進中小企業電子化等經費75 +,200千元,增列辦理雲端運算推廣服務、 +新興中小企業政策決策知識與創新服務加 +值經費101,220千元,計淨增26,020千元 +。 +2.產學合作育成倍增經費232,450千元,較 +上年度減列補捐助育成中心及精進環境建 +構等經費77,472千元。 +3.創新產業群聚發展經費98,553千元,較上 +年度減列中小企業群聚創新整合型服務及 +創新中小企業智慧財產價值等經費43,000 +千元。 +4.新增財務會計資訊應用發展經費41,211千 +元。" +2011,5926750100,133814000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費109,458千元,較上年度核實 +減列人事費3,157千元。 +2.基本行政工作維持費20,473千元,較上年 +度減列水電費及物品等396千元。 +3.電腦機組及相關配備維護經費3,883千元 +,較上年度減列軟硬體設備維護及租用等 +經費338千元。" +2011,5926751000,6630895000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.營造優質發展環境經費34,495千元,較上 +年度減列在地關懷主動服務中小企業專案 +計畫等經費68,648千元,增列辦理全國中 +小企業發展會議經費6,320千元,計淨減6 +2,328千元。 +2.提升創新創業能量經費30,747千元,較上 +年度減列18,618千元,包括: +(1)辦理中小企業人才培訓等經費16,254 +千元,較上年度減列2010年在台舉辦國 +際中小企業世界大會等經費11,711千元 +。 +(2)新竹生物醫學園區計畫-產業及育成 +中心總經費1,550,000千元,分年辦理 +,98至99年度已編列21,400千元,本年 +度續編14,493千元,較上年度減列6,90 +7千元。 +3.促進數位加值應用經費113,748千元,較 +上年度減列3,273千元,包括: +(1)辦理行政業務資訊系統維護、功能擴 +充等經費13,748千元,較上年度減列購 +置資訊軟硬體設備等經費3,273千元。 +(2)創造中小企業數位機會計畫總經費2,2 +73,000千元,分年辦理,97至99年度已 +編列520,000千元,本年度續編100,000 +千元,與上年度同。 +4.強化經營管理能力經費67,789千元,較上 +年度減列辦理國家磐石獎等經費3,290千 +元,增列辦理順應貿易自由化中小企業營 +運及商機提升經費23,399千元,計淨增20 +,109千元。 +5.活絡地方經濟動能經費655,503千元,較 +上年度減列414,140千元,包括: +(1)推動互助合作輔導等經費17,638千元 +,較上年度減列辦理強化中小企業榮譽 +指導員功能等經費1,998千元。 +(2)補助地方產業發展基金推動地方產業 +發展經費600,000千元,較上年度減列4 +00,000千元。 +(3)地方特色產業深耕加值計畫總經費400 +,000千元,分年辦理,97至99年度已編 +列173,901千元,本年度續編37,865千 +元,較上年度減列12,142千元。 +6.增強財務融通機制經費5,728,613千元, +較上年度增列78,947千元,包括: +(1)促進中小企業智慧財產資金融通計畫 +等經費24,270千元,較上年度減列強化 +投資業務功能等經費4,196千元。 +(2)捐助財團法人中小企業信用保證基金5 +,695,603千元,較上年度增列84,403千 +元。 +(3)中小企業融資加值服務計畫總經費400 +,000千元,分年辦理,97至99年度已編 +列30,000千元,本年度續編第4年經費8 +,740千元,較上年度減列1,260千元。" +2011,5926759800,5000000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2011,5726800100,345125000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費321,398千元,較上年度核實 +減列人事費16,779千元。 +2.基本行政工作維持費19,568千元,較上年 +度減列購置入侵偵測系統設備等經費1,53 +8千元。 +3.資訊管理經費4,159千元,較上年度減列 +管理費網路申報暨自動報繳系統維護費等 +1,125千元。" +2011,5726801000,67325000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.2.1, +2011,5726809800,300000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2011,5226904000,300360000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.大台北地區特殊地質災害調查與監測第二 +期經費36,536千元,較上年度減列設置地 +表微震監測固定站及火山氣體監測站等經 +費4,702千元。 +2.台灣西南海域新興能源天然氣水合物資源 +調查與評估經費81,497千元,較上年度減 +列辦理海域地球物理等委託研究經費2,73 +3千元。 +3.斷層活動性觀測研究第二階段經費35,343 +千元,較上年度增列辦理斷層監測與潛勢 +分析研究等經費171千元。 +4.台灣山區地下水資源調查研究整體計畫第 +一期經費76,802千元,較上年度減列地表 +地質調查、水文地質鑽探及地下水觀測井 +建置等經費18,359千元。 +5.新增重要活動斷層構造特性調查研究經費 +36,857千元。 +6.新增強化坡地環境地質與防災應用經費33 +,325千元。 +7.上年度地震地質與地變動潛勢分析預算業 +已編竣,所列44,031千元如數減列。 +8.上年度地質敏感區災害潛勢評估與監測預 +算業已編竣,所列41,017千元如數減列。" +2011,5726900100,115143000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費105,100千元,較上年度減列 +退休離職儲金及加班值班費等500千元。 +2.基本行政工作維持費10,043千元,較上年 +度增列一般事務費等335千元。" +2011,5726901000,52306000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本地質調查經費11,569千元,較上年度 +減列購置資訊軟硬體設備費601千元。 +2.地質圖資建置及整合供應計畫經費22,623 +千元,較上年度減列���料查詢系統資訊服 +務模組建置等經費5,697千元。 +3.台灣地區地下水區水文地質調查及地下水 +資源評估計畫經費6,089千元,較上年度 +減列購置野外調查用車輛及水文地質調查 +等經費1,868千元。 +4.都市防災地質圖測勘發展計畫經費12,025 +千元,較上年度增列地質鑽探調查、定年 +分析數量等經費2,135千元。 +5.上年度地下水保育管理計畫-水文地質調 +查研究預算業巳編竣,所列18,547千元如 +數減列。" +2011,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2011,5226963000,0,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,13.10.1,"上年度再生能源及節約能源技術預算業已編 +竣,所列52,988千元如數減列。" +2011,5726960100,189809000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費140,730千元,較上年度增列 +全民健康保險之保險費等180千元。 +2.基本行政工作維持費22,865千元,較上年 +度減列一般事務費等3,735千元。 +3.資訊管理經費26,214千元,較上年度減列 +電腦主機及周邊相關設備租金等6,262千 +元。" +2011,5726962000,226558000,無細項,經濟部主管,能源局,能源政策與管理,工業支出,13.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.節能與再生能源宣導及管理經費226,558 +千元,較上年度減列97,833千元,包括: +(1)參加雙邊能源諮商會議等經費1,227千 +元,較上年度減列辦理車輛耗能管理措 +施研究與執行等計畫經費34,364千元。 +(2)辦理LED交通號誌燈節能專案計畫總經 +費987,300千元,分年辦理,98至99年 +度已編列492,800千元,本年度續編225 +,331千元,較上年度減列63,469千元。 +2.上年度能源政策預算業已編竣,所列31,0 +99千元如數減列。 +3.上年度油氣管理預算業已編竣,所列2,45 +6千元如數減列。 +4.上年度電業管理預算業已編竣,所列15,9 +62千元如數減列。" +2011,5726969800,300000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2011,5229011800,36891000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.交通技術發展規劃研究計畫經費5,923千 +元,較上年度減列交通科技管理策略規劃 +研究經費1,800千元,增列交通技術研發 +及人才培育規劃研究經費1,552千元,計 +淨減248千元。 +2.通訊整體資源規劃及研究計畫經費30,968 +千元,較上年度減列我國中、長期無線電 +頻譜最佳化規劃研究等經費1,082千元。" +2011,5829010100,832710000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費571,292千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費111,037千元,較上 +年度減列水電費、物品及一般事務費等16 +,131千元,增列雜項設備費等9,244千元 +,計淨減6,887千元。 +3.交通統計經費10,720千元,較上年度減列 +通訊費及一般事務費560千元,增列其他 +業務租金及國內旅費36千元,計淨減524 +千元。 +4.財務管理經費1,369千元,較上年度減列 +一般事務費等152千元。 +5.資訊管理經費128,292千元,較上年度減 +列資訊服務費等4,815千元,增列資訊軟 +硬體設備費等69,887千元,計淨增65,072 +千元。 +6.國土資訊系統整體建置計畫總經費114,97 +0千元,分年辦理,98至99年度已編列10, +000千元,本年度續編第3年經費10,000千 +元,較上年度增列5,000千元。" +2011,5829011000,180499000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航政管理117,021千元,較上年度減列資 +訊軟硬體設備費及通信設備維護經費等13 +,783千元,增列委託辦理海岸電臺所需經 +費及國際衛星輔助搜救系統維護經費等27 +,122千元,計淨增13,339千元。 +2.港務管理20,294千元,較上年度減列按日 +按件計資酬金、國內旅費與補助縣市政府 +辦理交通船碼頭規劃設計、設施改善及疏 +浚工程等77,696千元。 +3.現職船員專業訓練27,010千元,較上年度 +減列委辦費與設施及機械設備養護費2,77 +8千元,增列海運技術人員管理系統設備 +費8,500千元,計淨增5,722千元。 +4.海運通信資訊系統專案16,174千元,較上 +年度減列委辦費及國內旅費1,163千元。" +2011,5829011100,2342000,無細項,交通部主���,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.郵電業務管理690千元,與上年度同。 +2.頻譜規劃及產業輔導1,652千元,較上年 +度減列國外旅費399千元,增列物品及國 +內旅費等139千元,計淨減260千元。" +2011,5829011200,173132000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.5.1, +2011,5829014800,286545000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.道路交通安全工作督導與查核4,325千元 +,較上年度減列雜項設備購置費等489千 +元,增列資訊服務費等586千元,計淨增9 +7千元。 +2.加強道路交通秩序整頓及行車安全138,30 +0千元,較上年度減列補助地方政府辦理 +交通安全設施改善等經費16,800千元。 +3.強化全民路權與用路安全觀念143,920千 +元,較上年度減列一般事務費及補助地方 +政府辦理交通安全教育等經費14,485千元 +。" +2011,5829016500,368885000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費336,143千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等6,303千元。 +2.基本行政工作維持費32,742千元,較上年 +度減列水電費、一般事務費及物品等68千 +元。" +2011,5829017200,108878000,無細項,交通部主管,交通部,軌道安全提升與改善,交通支出,14.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費100,000千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費8,878千元,較上年 +度減列水電費、其他業務租金及雜項設備 +購置費等986千元。" +2011,5829018000,4622000000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.9.1, +2011,5829018600,5427073000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.10.1, +2011,5829018700,813000000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.金門港水頭港區港池浚挖暨陸域填築計畫 +總經費2,732,200千元,分4年辦理,98至 +99年度已編列525,710千元,本年度續編 +第3年經費613,000千元,較上年度增列11 +7,290千元。 +2.新增馬祖港埠各碼頭區擴建及改善計畫總 +經費2,007,805千元,分5年辦理,本年度 +編列第1年經費200,000千元。" +2011,5829019000,2130000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.12.1, +2011,5829019800,16200000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.13,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2011,5829110100,282520000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費277,974千元,較上年度核實 +減列人事費等6,691千元。 +2.基本行政工作維持費4,546千元,較上年 +度減列租賃辦公設備及購置報章雜誌等經 +費2,798千元。" +2011,5829110200,290000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運及航管業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數290千元,係派員赴國外辦理 +航空保安與危險物品外站查核及出席國際航 +空無線電協會年會等經費,較上年度減列26 +千元。" +2011,5829119000,586000,交通及運輸設備,交通部主管,民用航空局,一般建築及設備,交通支出,14.2.3.1, +2011,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,5229212000,167773000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, +2011,5929210100,546668000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費515,543千元,較上年度核實 +減列人事費8,084千元。 +2.基本行政工作維持費31,125千元,較上年 +度減列水電費等2,345千元,增列不斷電 +系統維護等經費2,751千元,計淨增406千 +元。" +2011,5929211000,296199000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.氣象觀測69,181千元,較上年度減列高空 +氣象觀測用探空儀及相關配備等經費3,80 +1千元,增列地面氣象測報系統高速傳輸 +線路費等3,461千元,計淨減340千元。 +2.天氣預報及颱風測報27,788千元,較上年 +度減列氣象預報作業用主機及伺服器維護 +等經費4,415千元,增列防災宣導及防災 +短片製作等經費2,754千元,計淨減1,661 +千元。 +3.氣象��信及雷達測報41,179千元,較上年 +度減列氣象專用通信線路費等13,294千元 +,增列委託辦理東沙島剖風儀環境影響評 +估等經費9,915千元,計淨減3,379千元。 +4.台灣地區雨量自動測報系統汰換及增設計 +畫總經費426,100千元,分8年辦理,95至 +99年度已編列133,477千元,本年度續編 +第6年經費33,586千元,較上年度減列791 +千元。 +5.西南氣流豪雨觀測及預報實驗計畫總經費 +280,224千元,分5年辦理,97至99年度已 +編列103,567千元,本年度續編第4年經費 +22,441千元,較上年度減列4,408千元。 +6.氣象衛星更新計畫總經費262,400千元, +分10年辦理,95至99年度已編列98,924千 +元,本年度續編第6年經費19,822千元, +較上年度減列3,725千元。 +7.衛星資料接收及處理12,520千元,較上年 +度減列伺服器更新等經費5,293千元,增 +列更新空調及不斷電系統設備等經費6,90 +1千元,計淨增1,608千元。 +8.氣象儀器檢校24,601千元,較上年度減列 +高空氣象觀測設備維護及校正等經費3,19 +0千元,增列玉山、彭佳嶼與東吉島氣象 +站風能及太陽能發電設備維護等經費1,17 +6千元,計淨減2,014千元。 +9.海象測報32,313千元,較上年度減列3,23 +7千元,包括: +(1)佈建海象監測網及精進海象預報計畫 +總經費256,160千元,分6年辦理,99年 +度已編列7,000千元,本年度續編第2年 +經費4,241千元,較上年度減列2,759千 +元。 +(2)維護現有海象觀測網及改進海象預報 +技術等經費28,072千元,較上年度減列 +台東深海資料浮標系統維護等經費1,88 +4千元,增列購置音波潮位感應器與波 +浪觀測陀螺儀及相關設備等經費1,406 +千元,計淨減478千元。 +10.氣象服務業務開發與推展12,768千元, +較上年度減列購置氣象資訊處理設備等經 +費2,337千元,增列更新戶外空調隔音牆 +等經費3,792千元,計淨增1,455千元。" +2011,5929219000,20944000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, +2011,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,5829318100,1390000000,交通作業基金,交通部主管,觀光局及所屬,非營業特種基金,交通支出,14.4.1.1, +2011,5929310100,306673000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費229,544千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等341千元。 +2.基本行政工作維持費77,129千元,較上年 +度增列購置資訊軟硬體設備等經費12,397 +千元。" +2011,5929311000,2626228000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.觀光國際事務82,427千元,較上年度減列 +國際組織會費73千元。 +2.觀光業務調查與規劃47,470千元,較上年 +度減列購置電腦軟體等經費3,762千元。 +3.觀光資源保育與開發78,180千元,較上年 +度增列65,359千元,包括: +(1)資源保育工作維持經費12,180千元, +較上年度減列辦理觀光資源保育與開發 +宣傳等經費641千元。 +(2)新增推動綠島及小琉球生態觀光島示 +範計畫總經費778,800千元,分4年辦理 +,本年度編列第1年經費66,000千元。 +4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練12,5 +97千元,較上年度減列輔導旅行業健全組 +織管理等經費663千元。 +5.國民旅遊事業管理與推廣49,578千元,較 +上年度減列補助地方政府及民間團體辦理 +觀光活動等經費20,474千元。 +6.旅館與民宿之管理及輔導16,225千元,較 +上年度減列辦理一般旅館及民宿業品質提 +昇等經費854千元。 +7.旅遊服務中心17,622千元,較上年度減列 +水電費等927千元。 +8.桃園機場旅客服務中心1,369千元,較上 +年度減列水電費等72千元。 +9.高雄機場旅客服務中心760千元,較上年 +度減列水電費等40千元。 +10.補助觀光發展基金2,320,000千元,係補 +助觀光發展基金辦理觀光拔尖領航方案所 +需經費,較上年度減列970,000千元。" +2011,5929311100,2755051000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 +187,179千元,較上年度減列120,730千元 +,包括: +(1)人員維持費62,165千元,較上年度核 +實減列人事費2,303千元。 +(2)基本行政工作維持費10,014千元,較 +上年度減列水電費等527千元。 +(3)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 +畫總經費1,012,000千元,分年辦理,9 +7至99年度已編列608,000千元,本年度 +續編115,000千元,較上年度減列117,9 +00千元。 +2.東部海岸國家風景區開發與管理188,630 +千元,較上年度減列117,273千元,包括 +: +(1)人員維持費79,240千元,較上年度核 +實減列人事費2,942千元。 +(2)基本行政工作維持費11,790千元,較 +上年度減列水電費等621千元。 +(3)東部海岸國家風景區建設計畫總經費7 +20,000千元,分年辦理,97至99年度已 +編列515,910千元,本年度續編97,600 +千元,較上年度減列113,710千元。 +3.澎湖國家風景區開發與管理214,718千元 +,較上年度減列120,509千元,包括: +(1)人員維持費47,253千元,較上年度核 +實減列人事費916千元。 +(2)基本行政工作維持費7,465千元,較上 +年度減列水電費等393千元。 +(3)澎湖國家風景區建設計畫總經費1,080 +,000千元,分年辦理,97至99年度已編 +列654,600千元,本年度續編160,000千 +元,較上年度減列119,200千元。 +4.大鵬灣國家風景區開發與管理351,059千 +元,較上年度減列555,083千元,包括: +(1)人員維持費30,588千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等619千元。 +(2)基本行政工作維持費7,032千元,較上 +年度減列水電費等370千元。 +(3)大鵬灣國家風景區建設計畫總經費2,0 +34,500千元,分年辦理,97至99年度已 +編列964,823千元,本年度續編313,439 +千元,較上年度增列113,616千元。 +(4)上年度大鵬灣環灣景觀道路建設計畫 +預算業已編竣,所列668,948千元如數 +減列。 +5.花東縱谷國家風景區開發與管理158,617 +千元,較上年度減列30,780千元,包括: +(1)人員維持費36,924千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等1,414千元。 +(2)基本行政工作維持費7,293千元,較上 +年度減列水電費等384千元。 +(3)花東縱谷國家風景區建設計畫總經費8 +50,000千元,分年辦理,97至99年度已 +編列551,010千元,本年度續編114,400 +千元,較上年度減列31,810千元。 +6.馬祖國家風景區開發與管理127,606千元 +,較上年度減列95,899千元,包括: +(1)人員維持費27,679千元,較上年度核 +實減列人事費648千元。 +(2)基本行政工作維持費5,727千元,較上 +年度減列水電費等301千元。 +(3)馬祖國家風景區建設計畫總經費651,0 +00千元,分年辦理,97至99年度已編列 +447,650千元,本年度續編94,200千元 +,較上年度減列94,950千元。 +7.日月潭國家風景區開發與管理356,017千 +元,較上年度增列158,932千元,包括: +(1)人員維持費40,149千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等1,504千元。 +(2)基本行政工作維持費10,868千元,較 +上年度減列水電費等572千元。 +(3)日月潭國家風景區建設計畫總經費1,8 +58,100千元,分年辦理,97至99年度已 +編列975,100千元,本年度續編305,000 +千元,較上年度增列158,000千元。 +8.參山國家風景區開發與管理經費207,111 +千元,較上年度減列86,905千元,包括: +(1)人員維持費58,580千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等4千元。 +(2)基本行政工作維持費11,531千元,較 +上年度增列清潔勞務外包等經費1,351 +千元。 +(3)參山國家風景區建設計畫總經費969,4 +00千元,分年辦理,97至99年度已編列 +704,210千元,本年度續編137,000千元 +,較上年度減列88,260千元。 +9.阿里山國家風景區開發與管理196,032千 +元,較上年度減列63,982千元,包括: +(1)人員維持費38,944千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等403千元。 +(2)基本行政工作維持費7,888千元,較上 +年度減列水電費等415千元。 +(3)阿里山國家風景區建設計畫總經費1,1 +69,000千元,分年辦理,97至99年度已 +編列760,570千元,本年度續編149,200 +千元,較上年度減列63,970千元。 +10.茂林國家風景區開發與管理227,789千元 +,較上年度減列122,206千元,包括: +(1)人員維持費34,574千元,較上年度核 +實減列人事費1,293千元。 +(2)基本行政工作維持費6,715千元,較上 +年度減列水電費等353千元。 +(3)茂林國家風景區建設計畫總經費1,522 +,950千元,分年辦理,97至99年度已編 +列1,023,060千元,本年度續編186,500 +千元,較上年度減列120,560千元。 +11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理2 +01,423千元,較上年���減列76,053千元, +包括: +(1)人員維持費40,524千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等343千元。 +(2)基本行政工作維持費7,899千元,較上 +年度減列水電費等416千元。 +(3)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫 +總經費1,170,000千元,分年辦理,97 +至99年度已編列789,147千元,本年度 +續編153,000千元,較上年度減列75,98 +0千元。 +12.雲嘉南濱海國家風景區開發與管理173,7 +97千元,較上年度減列84,802千元,包括 +: +(1)人員維持費35,585千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等46千元。 +(2)基本行政工作維持費8,512千元,較上 +年度減列水電費等448千元。 +(3)雲嘉南濱海國家風景區建設計畫總經 +費1,071,602千元,分年辦理,97至99 +年度已編列741,232千元,本年度續編1 +29,700千元,較上年度減列84,400千元 +。 +13.西拉雅國家風景區開發與管理165,073千 +元,較上年度減列53,495千元,包括: +(1)人員維持費19,943千元,較上年度核 +實減列人事費370千元。 +(2)基本行政工作維持費7,130千元,較上 +年度減列水電費等375千元。 +(3)西拉雅國家風景區建設計畫總經費987 +,500千元,分年辦理,97至99年度已編 +列625,950千元,本年度續編138,000千 +元,較上年度減列52,750千元。" +2011,5929319800,7008000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,5229512000,161458000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.提昇海洋科技永續發展計畫總經費318,81 +8千元,分年辦理,98至99年度已編列148 +,483千元,本年度續編61,337千元,較上 +年度減列11,706千元。 +2.運輸部門因應氣候變遷之政策評估決策支 +援系統計畫總經費128,000千元,分5年辦 +理,99年度已編列25,330千元,本年度續 +編第2年經費22,635千元,較上年度減列2 +,695千元。 +3.新增交通設施效能提升及營運技術強化科 +技研發計畫總經費107,000千元,分4年辦 +理,本年度編列第1年經費24,012千元。 +4.新增海岸及道路災害防救科技發展計畫總 +經費51,755千元,分4年辦理,本年度編 +列第1年經費12,195千元。 +5.新增智慧型運輸系統創新科技發展與應用 +計畫總經費150,000千元,分4年辦理,本 +年度編列第1年經費34,200千元。 +6.新增智慧化海空運供應鏈資訊平台之先導 +規劃與驗測計畫總經費31,800千元,分4 +年辦理,本年度編列第1年經費7,079千元 +。 +7.上年度運輸建設效能強化科技研發計畫預 +算業已編竣,所列28,359千元如數減列。 +8.上年度防災科技發展計畫預算業已編竣, +所列13,290千元如數減列。 +9.上年度智慧型運輸系統發展計畫預算業已 +編竣,所列39,544千元如數減列。 +10.上年度無線射頻辨識(RFID)技術應用 +服務計畫預算業已編竣,所列8,835千元 +如數減列。" +2011,5829510100,165516000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費137,194千元,較上年度核實 +減列人事費594千元。 +2.基本行政工作維持費25,042千元,較上年 +度減列公文管理資訊系統維護等經費952 +千元。 +3.資訊管理3,280千元,較上年度減列購置 +資訊軟體設備等經費211千元。" +2011,5829511000,56998000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.運輸研究業務26,966千元,較上年度減列 +公路車輛行駛時間調查等經費2,740千元 +。 +2.運輸部門中長程公共建設發展作業評估計 +畫總經費125,000千元,分5年辦理,98至 +99年度已編列47,000千元,本年度續編第 +3年經費22,401千元,較上年度減列599千 +元。 +3.交通服務e網通計畫總經費58,750千元, +分年辦理,97至99年度已編列35,530千元 +,本年度續編7,631千元,較上年度減列9 +,349千元。 +4.上年度交通網路資料庫資料管理供應系統 +計畫預算業已編竣,所列6,755千元如數 +減列。" +2011,5829512100,82849000,無細項,交通部主管,運輸研究所,港研中心管理業務,交通支出,14.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費76,418千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等1,288千元。 +2.港灣技術研究中心管理業務6,431千元, +較上年度減列水電費等117千元。" +2011,5829519800,788000,無細項,交通部主管,運輸研���所,第一預備金,交通支出,14.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,5829710100,4518891000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,433,484千元,較上年度增 +列員工參加全民健康保險之保險費等10,9 +38千元。 +2.基本行政工作維持費85,407千元,較上年 +度減列教育訓練費等7,263千元。" +2011,5829711000,5343359000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公路監理業務856,502千元,較上年度減 +列通訊費等52,698千元,增列委託便利超 +商代徵汽車燃料使用費手續費39,200千元 +,計淨減13,498千元。 +2.汽車技術訓練71,593千元,較上年度減列 +大小客教練車油料費等7,955千元。 +3.資訊管理110,947千元,較上年度增列購 +置資訊軟硬體設備等經費5,106千元。 +4.公路車輛機械管理152,466千元,較上年 +度減列車輛汰換等經費6,780千元。 +5.公路養護行政189,521千元,較上年度減 +列水電費及通訊費等10,174千元。 +6.公路公共運輸發展計畫總經費15,000,000 +千元,分3年辦理,99年度已編列4,172,7 +46千元,本年度續編第2年經費3,962,330 +千元,較上年度減列210,416千元。" +2011,5829712000,17615820000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, +2011,5829719000,346133000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, +2011,5829719800,2937000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2011,9036010100,95105000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費83,047千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費9,749千元,較上年 +度增列辦公室搬遷及維護等經費507千元 +。 +3.加強員工在職訓練270千元,較上年度減 +列15千元。 +4.資訊管理2,039千元,較上年度減列汰換 +資訊設備等經費899千元。" +2011,9036012000,16081000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動與蒙古、大陸內蒙古及全球蒙族地區 +之交流5,402千元,較上年度減列補助民 +間團體辦理活動等經費361千元。 +2.在臺蒙胞聯繫與生活輔導200千元,與上 +年度同。 +3.輔導蒙族青年接受教育3,738千元,較上 +年度減列補助蒙籍學生學雜費及生活費等 +175千元。 +4.輔導蒙族青年來臺研習中華文化及中文2, +600千元,與上年度同。 +5.辦理蒙古、大陸內蒙古及全球蒙族地區專 +業人才訓練及進修4,141千元,較上年度 +減列專業研習訓練等經費1,131千元。" +2011,9036013000,15484000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動與藏族地區之交流5,789千元,較上 +年度增列辦理與藏族地區學術、文化、醫 +療、教育、人道或民族事務交流及推動工 +作等經費1,359千元。 +2.提升國內藏胞生活與文化發展6,845千元 +,較上年度增列輔導國內團體推動藏事工 +作、宗教、文化、藝術交流與研習活動等 +經費590千元。 +3.整合民間資源服務海外藏族2,850千元, +較上年度減列聯繫海外藏族、蒐集資料及 +援助等經費2,139千元。" +2011,9036017000,4657000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,推動蒙藏研究,邊政支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.建構蒙藏學術樞紐與交流平台1,685千元 +,較上年度減列舉辦蒙藏學術會議及交流 +活動經費315千元。 +2.鼓勵蒙藏研究及交流,培育國內蒙藏研究 +人才753千元,較上年度減列辦理蒙藏政 +策研究及補助大學院校開設蒙藏研究相關 +課程等經費530千元。 +3.推動蒙藏現況研究2,219千元,較上年度 +減列訂閱雜誌等經費60千元。" +2011,9036019800,582000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,15.1.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2011,5336015000,25918000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙藏文化業務,文化支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.發揮蒙藏文化社教功能25,031千元,較上 +年度增列辦理蒙藏文化中心結構補強等經 +費18,642千元。 +2.舉辦及輔導民間社團辦理蒙藏文化教育活 +動887千元,較上年度減列補助民間團體 +辦理各項活動等經費973千元。 +3.上年度蒙藏文化豐富臺灣文化推廣活動預 +算業已編竣,所列5,500千元如數減列。" +2011,4139010100,358182000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費308,703千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費33,995千元,較上年 +度減列檔案資訊化及屆期檔案清理作業等 +經費1,805千元。 +3.資訊管理與維護經費15,484千元,較上年 +度減列購置資訊設備等經費894千元。" +2011,4139011000,143146000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費20,6 +72千元,較上年度增列輔助僑團舉辦年會 +等經費1,111千元。 +2.召開僑務委員會議經費13,751千元,較上 +年度增列會議期間旅館住宿等經費1,552 +千元。 +3.舉辦僑務工作研討會及邀訪活動經費12,3 +74千元,較上年度增列辦理研討會活動等 +經費250千元。 +4.落實僑務工作增進溝通服務經費22,140千 +元,較上年度增列輔助僑團辦理華人社區 +活動等經費816千元。 +5.僑胞參與國家節慶與接待服務經費74,209 +千元,較上年度增列辦理「百齡薪傳」聖 +火傳遞活動等經費31,183千元。" +2011,4139012400,177088000,華僑文化社教及海外青年活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,16.1.3.1, +2011,4139012500,85293000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費2,898 +千元,較上年度減列辦理海外僑生保薦委 +員及升學輔導教師回國研習活動等經費15 +2千元。 +2.在學僑生輔導與照顧經費78,170千元,較 +上年度增列輔助僑生參加全民健康保險等 +經費15,702千元。 +3.畢業僑生聯繫與輔導經費4,225千元,較 +上年度減列輔助海外留臺畢業僑生校友會 +辦理活動等經費457千元。" +2011,4139012600,40371000,華僑新聞資訊服務,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑通訊業務,僑務支出,16.1.5.1, +2011,4139012700,50944000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海外華人經濟資訊彙編並鼓勵華僑回國投 +資經費9,003千元,較上年度減列邀請海 +外相關產業人士返國考察投資商機等經費 +61千元。 +2.培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費 +20,919千元,較上年度減列辦理僑商事業 +行銷推廣研習活動等經費2,327千元。 +3.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費21 +,022千元,較上年度減列輔助臺商組織購 +置會所相關設施等經費918千元。" +2011,4139019800,9500000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2011,5139012300,204767000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,16.1.8.1, +2011,5142010500,1136880000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,17.1.1,"本年度預算數1,136,880千元,係各榮民總 +醫院臨床教學研究經費,較上年度減列126, +320千元。" +2011,5142010700,126008000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.退除役官兵就學獎助92,703千元,較上年 +度增列在學榮民參加國際事務青年人才培 +訓等經費1,944千元。 +2.榮民職業技術訓練33,305千元,較上年度 +減列講師鐘點費及一般事務費等13,399千 +元。" +2011,6142010400,11378157000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,17.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.榮民健康保險經費5,726,915千元,較上 +年度增列126,913千元。 +2.榮眷健康保險經費2,150,302千元,較上 +年度增列186,307千元。 +3.榮民健保部分負擔醫療經費3,500,940千 +元,較上年度減列494,820千元。" +2011,6242010900,768251000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,17.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費93,755千元,較上年 +度減列雜項設備費等25,254千元。 +2.清寒榮民子女就學補助經��68,921千元, +較上年度增列3,000千元。 +3.志工服務照護榮民經費110,317千元,與 +上年度同。 +4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 +經費358,940千元,較上年度減列22,035 +千元。 +5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費136, +318千元,較上年度增列34,918千元。" +2011,6342010100,3762611000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,283,496千元,較上年度核 +實減列人事費22,898千元。 +2.基本行政工作維持費88,932千元,較上年 +度減列水電費、設施及機械設備養護費等 +25,124千元,增列雜項設備費等3,354千 +元,計淨減21,770千元。 +3.幹部在職及役男替代役訓練經費6,708千 +元,較上年度增列41千元。 +4.辦理統計與資訊管理作業經費125,475千 +元,較上年度減列業務費1,877千元,增 +列資訊軟硬體設備費等55,661千元,計淨 +增53,784千元。 +5.辦理榮民工程公司清理計畫258,000千元 +,較上年度減列補助國軍退除役官兵安置 +基金承接榮民工程公司非營造業務經費16 +2,000千元,增列榮民工程公司虧損填補 +經費200,000千元,計淨增38,000千元。" +2011,6342010200,107107000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵輔導業務,福利服務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔導與管理6,374千元,較上年度減列榮 +民糾紛調處等輔導作業經費952千元。 +2.政令宣導與溝通52,070千元,較上年度減 +列業務費1,930千元。 +3.文教宣慰與榮民節活動8,080千元,較上 +年度增列辦理活動等經費628千元。 +4.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談經費10,3 +98千元,與上年度同。 +5.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業7, +580千元,較上年度減列骨灰罐移厝及祭 +祀等經費513千元。 +6.海內外退伍軍人聯繫作業22,605千元,較 +上年度增列邀請海外退伍軍人團體參加慶 +祝活動等經費2,456千元。" +2011,6342010300,2277870000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,17.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對榮民及特定醫療體系之補助1,738,639 +千元,較上年度減列補助各榮民(總)醫院 +等經費115,902千元。 +2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務332,20 +4千元,較上年度增列購置長期照護所需 +藥品、消耗性醫療器材及傷殘輔具等經費 +19,242千元。 +3.各級榮民醫院品質管理督導作業7,300千 +元,較上年度減列辦理醫師及護士節表揚 +活動等經費1,557千元。 +4.社區醫療服務及居家護理作業109,018千 +元,較上年度減列衛生教育宣導等經費9, +480千元。 +5.醫事人力培訓與專業教育訓練29,270千元 +,較上年度減列醫事人力訓練及公費生培 +育經費11,860千元。 +6.高齡醫學發展與照護49,725千元,較上年 +度減列專業服務規劃及教育訓練等經費5, +275千元。 +7.新世代健康領航計畫-中期照護服務模式 +總經費607,033千元,分4年辦理,98至99 +年度已編列23,666千元,本年度續編第3 +年經費11,714千元,較上年度減列119千 +元。" +2011,6342010600,12000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,17.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.林區及各農場經營管理12,000千元,較上 +年度減列補助榮民森林保育事業管理處林 +道維護等經費22,105千元。 +2.上年度國家農場國土復育計畫預算業已編 +竣,所列3,488千元如數減列。" +2011,6342010800,13431032000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,17.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費579,973千元,較上 +年度減列水電費、車輛及辦公器具養護費 +等5,401千元,增列設備購置費1,571千元 +,計淨減3,830千元。 +2.就養榮民給與等經費12,791,953千元,較 +上年度減列就養榮民給與1,008,748千元 +及榮民炊事沐浴用燃料費等2,833千元, +合共減列1,011,581千元。 +3.就養榮民養護材料費18,863千元,與上年 +度同。 +4.就養榮民文康活動及住院年節慰問23,635 +千元,較上年度減列文康活動等經費267 +千元。 +5.廢水廢棄物及環境保護作業16,608千元, +較上年度減列業務費及雜項設備購置費等 +2,522千元。" +2011,6342019000,340153000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,17.1.10.1, +2011,6342019800,30000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,17.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2011,7642019600,97700000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,17.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.官兵一次退除役給付3,561,585千元,較 +上年度減列一次退伍金等471,738千元。 +2.大陸已退來台軍官給付半俸40,130千元, +較上年度減列4,671千元。 +3.退休及贍養官兵薪給70,177,402千元,較 +上年度減列退休俸及生活補助費2,935,40 +7千元。 +4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,664,31 +4千元,較上年度減列52,418千元。 +5.退休及贍養官兵眷屬各項補助21,899,130 +千元,較上年度增列眷屬實物代金、生活 +補助費及優惠存款利息差額補助等經費1, +695,360千元。 +6.國軍單身退除役官兵宿舍服務與管理16,3 +36千元,較上年度減列1,199千元。 +7.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰 +問金2,500千元,與上年度同。 +8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金338, +603千元,較上年度減列29,927千元。" +2011,7742019700,40173000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,17.1.13,"本年度預算數40,173千元,係辦理退除業務 +作業經費,較上年度減列3,010千元。" +2011,5245010100,429341000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,一般行政,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費330,310千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費1,790千元。 +2.基本行政工作維持費18,566千元,較上年 +度減列辦公室設備維修保養等經費135千 +元。 +3.資訊管理經費80,465千元,較上年度減列 +購置網管伺服器、個人電腦及週邊設備等 +經費1,382千元。" +2011,5245012100,3029631000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護 +經費1,067,199千元,較上年度減列加速 +器光源運轉與維護、光束線運轉與維護、 +台灣光子源興建支援、用戶推廣與成果管 +理、輻射管制與工作安全等經費203,721 +千元,增列實驗站運轉、實驗技術與科學 +應用之拓展、機電與低溫設施運轉及維護 +等經費53,657千元,計淨減150,064千元 +。 +2.台灣光子源同步加速器興建計畫總經費6, +885,680千元,除95年度由「行政院國家 +科學技術發展基金」支應100,000千元外 +,其餘分7年辦理,96至99年度已編列2,9 +34,423千元,本年度續編第5年經費1,805 +,862千元,較上年度增列637,128千元。 +3.新增台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經 +費156,570千元。 +4.上年度財團法人國家同步輻射研究中心之 +建立與發展計畫預算業已編竣,所列40,0 +00千元如數減列。" +2011,5245012200,5136233000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.財團法人國家實驗研究院之建立與發展計 +畫經費129,629千元,較上年度減列運作 +經費8,936千元,增列財產捐贈1,203千元 +,計淨減7,733千元。 +2.財團法人國家實驗研究院跨領域科技整合 +發展與服務計畫經費209,423千元,較上 +年度減列辦理強震即時警報系統推動研究 +、生醫電子研發平台及發展地球觀測近即 +時高解析三維環境應用平台等經費62,434 +千元,增列建置橋樑安全監測跨領域研發 +平台、辦理遙測酬載技術研發等經費28,0 +53千元,計淨減34,381千元。 +3.太空科技發展計畫經費1,299,058千元, +較上年度減列次軌道科學實驗計畫、國際 +科學研究計畫、太空科技服務計畫及自主 +發展微衛星計畫等經費342,204千元,增 +列遙測衛星(福衛五號)計畫、福衛三號後 +續計畫、基礎設施維護計畫等經費440,21 +5千元,計淨增98,011千元。 +4.高速計算與網路應用研究計畫經費812,56 +3千元,較上年度減列辦理基礎設施服務 +、高速計算技術及格網計算應用等經費82 +,027千元,增列建置科技研發雲端運算服 +務平台經費58,000千元,計淨減24,027千 +元。 +5.晶片設計實作計畫經費279,474千元,較 +上年度增列辦理晶片系統實作、封裝及量 +測服務等經費36,653千元。 +6.奈米元件研究與技術人才培育服務計畫經 +費845,795千元,較上年度增列建置15奈 +米元件關鍵技術研發平台與辦理奈米元件 +技術研究及發展等經費340,503千元。 +7.地震工程之運作及發展計畫經費228,029 +千元,較上年度減列辦理震災應變、風險 +評估與管理及實驗設施維運等經費11,951 +千元,增列辦理耐震設計、評估與補強技 +術等經費11,180千元,計淨減771千元。 +8.建構全國實驗動物資源服務中心計畫經費 +297,527千元,較上年度減列辦理實驗動 +物技術開發等經費28,763千元,增列辦理 +實驗動物資源供應、實驗動物技術服務及 +國家實驗鼠種原庫等經費16,856千元,計 +淨減11,907千元。 +9.科技政策研究與資訊服務計畫經費248,14 +8千元,較上年度減列辦理科技發展趨勢 +與科技競爭力研究、政府科技政策與計畫 +管理平台服務及資料分析、建構科技資訊 +分享平台與促進產學合作及醫療器材產品 +設計之人才培訓計畫等經費20,435千元。 +10.儀器科技發展計畫經費265,519千元,較 +上年度減列建構儀器技術服務平台環境經 +費42,846千元,增列辦理前瞻儀器技術開 +發等經費19,890千元,計淨減22,956千元 +。 +11.災害防救科技發展與運用計畫經費153,1 +38千元,較上年度減列辦理地震應變減災 +研究、政策評估與落實推廣等經費4,286 +千元,增列辦理颱洪應變減災研究及新興 +議題減災研究經費4,439千元,計淨增153 +千元。 +12.海洋研究船新建計畫總經費1,643,915千 +元,除95年度由「行政院國家科學技術發 +展基金」支應26,190千元外,其餘分6年 +辦理,96至99年度已編列938,929千元, +本年度續編第5年經費53,076千元,較上 +年度減列4,615千元。 +13.海洋科技發展計畫經費248,161千元,較 +上年度減列辦理台灣海域長期觀測與研究 +、海洋災防研究、國家海洋資料庫與資訊 +網建置及海洋生物科技研發計畫等經費75 +,630千元,增列辦理海洋探測及海事工程 +科技研發等經費22,894千元,計淨減52,7 +36千元。 +14.颱風洪水研究計畫經費66,693千元,較 +上年度減列辦理颱風洪水前瞻科技研究、 +大氣模式之改進與發展計畫經費15,617千 +元,增列辦理颱風與豪雨預報技術之研發 +計畫等經費16,237千元,計淨增620千元 +。" +2011,5245018100,30402068000,國家科學技術發展基金,國家科學委員會主管,國家科學委員會,非營業特種基金,科學支出,18.1.4.1, +2011,5245019800,1510000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,第一預備金,科學支出,18.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,5145101100,354481000,行政管理,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,18.2.1.1, +2011,5245100100,271750000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費237,249千元,較上年度核實 +減列人事費11,344千元。 +2.基本行政工作維持費34,501千元,較上年 +度減列水電費、公務車租金及汰換冷氣冰 +水主機等經費13,042千元,增列檔案室庫 +房修繕工程及公文電子化總收發文作業等 +經費13,404千元,計淨增362千元。" +2011,5245101000,209363000,綜合企劃,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.2.3.1, +2011,5245101500,256510000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,18.2.4,"新竹生物醫學園區計畫總經費18,377,173千 +元,分23年辦理,92至99年度已編列11,908 +,751千元,本年度續編第9年經費256,510千 +元,較上年度減列辨理管理中心駐守人員辦 +公空間規劃建置及生技標準廠房興建等經費 +401,729千元,增列建置生醫園區展示中心 +、興建生醫科技與產品研發中心及購置辦公 +室辦公設備等經費162,272千元,計淨減239 +,457千元。" +2011,5245108100,0,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.2.5.1, +2011,5245109000,1260000,交通及運輸設備,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,一般建築及設備,科學支出,18.2.6.1, +2011,5245109800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.2.7,仍照上年度預算數編列。 +2011,5145201100,248128000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費209,932千元,較上年度增列 +教職員11人之人事費及員工薪俸晉級差額 +等經費23,926千元。 +2.基本行政工作維持費24,340千元,較上年 +度減列公務車輛租金、文件紙張及電腦設 +備費等6,309千元,增列高中部校舍水電 +費、駐衛警保全、教室防水修繕工程等5, +704千元,計淨減605千元。 +3.教學訓輔業務13,856千元,較上年度減列 +校舍新建工程及購置學生置物櫃等經費18 +0,518千元,增列參加國際組織會費及專 +科教室實驗設備費等551千元,計淨減179 +,967千元。" +2011,5245200100,189319000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費149,179千元,較上年度核實 +減列人事費11,033千元。 +2.基本行政工作維持費40,140千元,較上年 +度減列影印機租金2,122千元,增列業務 +委外服務及購置辦公資訊設備等經費2,20 +2千元,計淨增80千元。" +2011,5245201000,47293000,綜合企劃,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.3.3.1, +2011,5245208100,422220000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.3.4.1, +2011,5245209800,1442000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,5145301100,222091000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,國立中科實驗高級中學,教育支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增人員維持費30,805千元,係教職員21 +人、工友及技工各1人之人事費。 +2.基本行政工作維持費2,299千元,較上年 +度減列兼職費、國內旅費及行政教學軟硬 +體設備等經費194千元,增列文康活動費 +、辦公室相關用品及辦公器具養護費等43 +7千元,計淨增243千元。 +3.教學訓輔業務3,043千元,較上年度減列 +學生課桌椅、圖畫書籍等經費318千元, +增列購置各項教學設備、社團活動器材等 +經費522千元,計淨增204千元。 +4.教學建築與設備185,944千元,係國立中 +科實驗高級中學校舍新建工程,總經費1, +234,596千元,分6年辦理,99年度已編列 +55,800千元,本年度續編第2年經費185,9 +44千元,較上年度增列130,144千元。" +2011,5245300100,186382000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費155,063千元,較上年度增列 +職員9人之人事費與薪俸晉級差額及退休 +離職儲金等經費11,477千元。 +2.基本行政工作維持費31,319千元,較上年 +度減列水費、租用公務車輛租金及油料費 +1,551千元。" +2011,5245301000,288561000,投資推廣,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.4.3.1, +2011,5245308100,388944000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.4.4.1, +2011,5245309800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,5248010100,307361000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費280,609千元,較上年度核實 +增列人事費55千元。 +2.基本行政工作維持費20,162千元,較上年 +度減列物品等經費666千元。 +3.規劃及管理電腦系統經費6,590千元,較 +上年度減列資訊設備購置費等30千元。" +2011,5248011000,37361000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,19.1.2.1, +2011,5248019000,0,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,19.1.3.1, +2011,5248019800,537000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,19.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2011,7148100100,52734000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費48,000千元,較上年度核實減 +列人事費377千元。 +2.基本行政工作維��費4,734千元,較上年 +度增列房屋建築養護費等154千元。" +2011,7148101000,660000,天然游離輻射偵測,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,19.2.2.1, +2011,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,19.2.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2011,7148200100,58904000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,725千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費2,161千元,較上年 +度減列公務車輛養護及油料等經費226千 +元。 +3.規劃及管理電腦系統1,018千元,較上年 +度減列資訊設備耗材等經費83千元。" +2011,7148201000,5071000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,19.3.2.1, +2011,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,19.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,5248300100,1361829000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,329,829千元,較上年度核 +實增列人事費及員工薪俸晉級差額等經費 +20,000千元。 +2.基本行政工作維持費32,000千元,較上年 +度減列房屋與財物保險費及物品等564千 +元。" +2011,5248301200,22557000,綜合計畫,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技計畫管考、設施運轉維護及安全,科學支出,19.4.2.1, +2011,5248302100,228269000,輻射應用科技研究,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,19.4.3.1, +2011,5248303000,127970000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣核能技術應用,科學支出,19.4.4,"本年度預算數127,970千元,係辦理推廣核 +能技術應用經費,以服務收入支應,與上年 +度同。" +2011,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,5251011200,712301000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業生物技術研發經費323,834千元,較 +上年度減列基因轉殖動植物生物安全管理 +體系之建立等經費81,081千元。其中農業 +生物技術產業化發展方案總經費748,441 +千元,分5年辦理,98至99年度已編列286 +,795千元,本年度續編第3年經費134,284 +千元。 +2.畜牧業科技研發經費43,824千元,較上年 +度減列建立無特定病原豬生產與供應體系 +等經費8,103千元。 +3.食品科技研發經費34,978千元,較上年度 +減列辦理優良農產品驗證相關技術研究等 +經費10,021千元。 +4.農業科技研發經費17,055千元,較上年度 +減列加強國際農業科技合作與人才培育等 +經費492千元。 +5.農業政策研究及科技管理經費223,749千 +元,較上年度減列農業科技專案計畫推動 +及績效管理等經費116,691千元。 +6.農業電子化研發經費53,280千元,較上年 +度減列農業資源控管電子化等經費4,567 +千元。 +7.環境資源保育經費10,822千元,較上年度 +減列加強農業水利科技研究發展等經費3, +909千元。 +8.生物多樣性研究經費4,759千元,較上年 +度減列辦理本土多樣性農業微種原之拓展 +與加值利用等經費1,373千元。" +2011,5651010100,624432000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費511,965千元,較上年度核實 +減列人事費4,611千元。 +2.基本行政工作維持費109,411千元,較上 +年度增列辦理農業推廣多功能展場整建與 +電子公文線上簽核管理系統規劃及建置等 +經費24,221千元。 +3.農業法規管理及訴願審議經費3,056千元 +,較上年度增列辦理農業法規疑義研究等 +經費698千元。" +2011,5651011000,3808587000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,20.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費320,471千元,較上年度增 +列辦理強化農地利用管理及人員培訓等經 +費19,330千元。 +2.科技管理經費39,673千元,較上年度減列 +推動農業研發成果制度評鑑及培訓跨領域 +科技管理人才等經費2,063千元。 +3.農田水利管理經費2,269,990千元,較上 +年度增列辦理農田水利事業興革措施研擬 +與推動等經費1,825千元。 +4.畜牧管理經費458,630千元,較上年度減 +列推動動物保護等經費112,824千元。其 +中: +(1)輔導畜產業產銷轉型升級計畫總經費1 +92,802千元,分4年辦理,97至99年度 +已編列148,239千元,本年度續編最後1 +年經費44,563千元,較上年度減列辦理 +輔導肉品市場更新拍賣及屠宰設施等經 +費3,676千元。 +(2)加強畜牧污染防治及斃死畜禽處理計 +畫總經費334,750千元,分4年辦理,97 +至99年度已編列251,602千元,本年度 +續編最後1年經費83,148千元,較上年 +度減列辦理強化畜牧污染防治及再利用 +等經費2,601千元。 +5.輔導推廣經費308,507千元,較上年度減 +列農業特色產業創新加值及創新鄉村社區 +人文發展等經費304,253千元。 +6.國際農業諮商與合作經費283,114千元, +較上年度減列辦理國際農業技術交流等經 +費9,667千元。 +7.農業統計調查經費37,803千元,較上年度 +減列加強會計輔導與查核等經費317千元 +。 +8.農業生物技術園區管理經費90,399千元, +較上年度減列一般事務費等310千元。" +2011,5651011100,16703459000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動農業經營企業化建構高價值產銷體系 +經費63,300千元,較上年度減列推動農業 +經營企業化及建立農業中心衛星體系等經 +費18,303千元。 +2.農田水利會營運改善計畫經費580,910千 +元,與上年度同。 +3.臺灣蘭花生物科技園區總經費2,036,514 +千元,分9年辦理,92至99年度已編列1,7 +66,420千元,本年度續編最後1年經費270 +,094千元,較上年度減列辦理園區建設等 +經費60,506千元。 +4.加強農田水利建設計畫總經費14,578,779 +千元,分4年辦理,98至99年度已編列6,8 +41,474千元,本年度續編第3年經費2,569 +,290千元,較上年度減列農田水利設施興 +辦及更新改善等經費1,010,794千元。 +5.地區性農業建設與發展總經費230,000千 +元,分4年辦理,98至99年度已編列130,2 +50千元,本年度續編第3年經費45,667千 +元,較上年度減列補助大佃農企業化經營 +畜牧產銷設施等經費44,583千元。 +6.國土資訊系統整體建置總經費108,043千 +元,分8年辦理,97至99年度已編列39,48 +9千元,本年度續編第4年經費10,176千元 +,較上年度減列農地資源空間資訊建置及 +整合等經費4,313千元。 +7.建構優質農業資訊服務體系總經費162,28 +1千元,分4年辦理,97至99年度已編列11 +8,143千元,本年度續編最後1年經費44,1 +38千元,較上年度增列建構安全飲食生活 +U化服務基礎等經費10,924千元。 +8.屏東農業生物技術園區總經費8,365,245 +千元,分11年辦理,92至99年度已編列6, +566,615千元,本年度續編第9年經費518, +177千元,較上年度增列辦理園區建設等 +經費51,807千元。 +9.補助農業發展基金經費9,560,203千元, +較上年度減列農業貸款利息差額補貼等經 +費44,306千元。 +10.補助農業天然災害救助基金經費1,085,7 +78千元,與上年度同。 +11.新增補助農村再生基金辦理農村再生規 +劃、人力培育、農村再生建設及發展等經 +費1,955,726千元。 +12.上年度辦理休閒農業加值發展計畫預算 +業已編竣,所列637,080千元如數減列。" +2011,5651018100,3098919000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,20.1.5.1, +2011,5651019800,42327000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,20.1.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2011,6351012400,44581304000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.執行老年農民福利津貼核發業務經費31,3 +04千元,較上年度減列委辦費2,000千元 +。 +2.發放老年農民福利津貼經費44,550,000千 +元,較上年度核實增列182,800千元。" +2011,5251021300,63676000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,20.2.1,"本年度預算數63,676千元,係辦理林業及自 +然資源保育研究經費,較上年度減列生物資 +源永續利用研究等經費23,922千元。" +2011,5651020100,2390094000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,152,807千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等經費3,500千元。 +2.基本行政工作維持費237,287千元,較上 +年度減列辦公房舍修繕及整建等經費25,9 +51千元。" +2011,5651021000,180206000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上���度之比較如下: +1.林業文化園區經費6,510千元,較上年度 +減列園區房舍建物整修等經費10,230千元 +。 +2.野生物保育經費173,696千元,較上年度 +減列辦理野生動植物保育及生物多樣性永 +續利用等經費45,514千元。" +2011,5651021100,5385979000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林生態系經營經費322,811千元,較上 +年度增列辦理限制採伐補償等經費14,166 +千元。 +2.林地管理與森林保護經費593,349千元, +較上年度減列國有林合法出租造林地補償 +收回等經費83,488千元。 +3.厚植森林資源經費1,034,298千元,較上 +年度增列辦理劣化地復育等經費76,783千 +元。 +4.國有林治理與復育經費424,000千元,較 +上年度減列辦理林道邊坡改善工程等經費 +26,653千元。 +5.生態旅遊系統建置發展經費628,762千元 +,較上年度減列辦理步道維護及遊樂區設 +施整建等經費81,415千元。 +6.平地造林計畫經費2,012,476千元,較上 +年度增列設置平地森林園區及造林新植、 +撫育等經費27,678千元。 +7.綠資源維護經費326,442千元,較上年度 +增列辦理本土多樣性評估及外來種防治等 +經費7,084千元。 +8.新增國家重要濕地保育經費43,841千元。 +9.上年度補助林務發展及造林基金預算業已 +編竣,所列502,000千元如數減列。" +2011,5651029000,63000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林務局,一般建築及設備,農業支出,20.2.5.1, +2011,5651029800,4000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,20.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,5251031000,11979000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.山坡地及農業生態工程研究經費6,179千 +元,較上年度減列辦理集水區野溪治理工 +程研究等經費2,092千元。 +2.土石流警戒技術整合應用研究經費2,400 +千元,較上年度減列辦理坡地水文監測技 +術研究等經費2,100千元。 +3.農村再生建設及環境營造研究經費3,400 +千元,較上年度減列辦理環境指標評估農 +村營造研究等經費1,102千元。" +2011,5651030100,572905000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費492,209千元,較上年度減列 +工友及駕駛各1人之人事費1,112千元,增 +列職員10人之人事費等5,223千元,計淨 +增4,111千元。 +2.基本行政工作維持費80,696千元,較上年 +度增列辦理辦公廳舍整修等經費12,796千 +元。" +2011,5651031000,2296091000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,20.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.整體性治山防災總經費9,293,330千元, +分4年辦理,98至99年度已編列3,196,330 +千元,本年度續編第3年經費2,296,091千 +元,較上年度增列加速山坡地治山防災及 +清疏等經費1,219,761千元。 +2.上年度辦理推動農村再生計畫預算業已編 +竣,所列2,857,666千元如數減列。 +3.上年度辦理國土資訊系統整體建置計畫預 +算業已編竣,所列3,300千元如數減列。" +2011,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,20.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2011,5251041000,449580000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物品種改良與蒐集經費101,056千元, +較上年度減列辦理種子生理活力檢測與種 +子庫管理等經費10,566千元。 +2.作物栽培及採後處理技術研究經費110,14 +4千元,較上年度減列辦理具潛力保健菇 +類之栽培技術開發等經費25,372千元。 +3.植物保護技術研究經費71,933千元,較上 +年度減列辦理重要作物病蟲害之防治技術 +開發及綜合病蟲害管理防治策略評估等經 +費10,947千元。 +4.農業生物技術研究經費80,696千元,較上 +年度增列建構基因轉殖與非基因轉殖種苗 +驗證及共存體系等經費9,340千元。 +5.農業技術服務經費85,751千元,較上年度 +減列辦理農業土地利用調查資料庫先驅研 +究等經費12,553千元。" +2011,5651040100,538332000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費443,212千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費2,419千元。 +2.基本行政工作維持費95,120千元,較上年 +度增列辦理種原保存園區水土保持等經費 +10,970千元。" +2011,5651041100,42607000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,20.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土資訊系統經費42,037千元,較上年度 +減列建置臺灣土壤資源資訊及農業地區土 +地覆蓋資料庫等經費7,360千元。 +2.農業行動化雙向加值服務經費570千元, +較上年度減列開發休閒農業深度旅遊之導 +覽服務暨行銷平台等經費5,378千元。" +2011,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,20.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,5251051000,184666000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,20.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 +144,315千元,較上年度增列臺灣地區造 +林計畫碳吸存能力與碳排放權交易可行模 +式之研究等經費1,389千元。 +2.E化領域科技試驗研究經費14,259千元, +較上年度減列辦理珍稀蘭科植物分佈模式 +之預測與分析研究等經費4,344千元。 +3.農業領域科技試驗研究經費403千元,較 +上年度減列辦理造林減碳及碳市場運作機 +制國際合作研究等經費2千元。 +4.生物技術領域科技試驗研究經費24,586千 +元,較上年度減列辦理植物種苗研究等經 +費2,308千元。 +5.農業科技產學合作經費1,103千元,較上 +年度減列開發山胡椒植物活性成份為機能 +性化妝品等經費787千元。" +2011,5651050100,343808000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,20.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費284,873千元,較上年度減列 +技工3人之人事費等2,062千元。 +2.基本行政工作維持費54,843千元,較上年 +度減列辦理林業產業大樓辦公室搬遷等經 +費1,680千元。 +3.解說教育與推廣經費4,092千元,較上年 +度減列物品等經費15千元。" +2011,5651052000,187274000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,20.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.試驗林生態系示範經營經費73,992千元, +較上年度減列資訊服務費等5,497千元。 +2.林道及聯外道路維護整建經費4,000千元 +,較上年度減列辦理各試驗林區之林道整 +修工程等經費500千元。 +3.國家植物園建設經費72,282千元,較上年 +度增列辦理恆春熱帶植物園廊道整建工程 +等經費24,390千元。 +4.長期生態研究基礎資料庫整合經費7,000 +千元,較上年度增列購置棲地資料收集系 +統等經費276千元。 +5.綠色造林計畫經費30,000千元,較上年度 +增列購置資訊設備等經費143千元。" +2011,5651059000,640000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.5.4.1, +2011,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,20.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,5251061200,225040000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,20.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海洋漁業資源調查與研究經費19,434千元 +,較上年度減列辦理臺灣周邊海域漁場環 +境監測等經費3,423千元。 +2.水產養殖技術研究經費10,794千元,較上 +年度減列建立水產種原分子生物技術輔助 +育種平台等經費1,945千元。 +3.水產物之處理與加工研究經費11,490千元 +,較上年度減列辦理瓊脂寡醣機能性乳酸 +菌發酵產品之開發與應用等經費1,100千 +元。 +4.水產資訊整合與運用研究經費9,511千元 +,較上年度減列辦理創新育成中心服務能 +量之提升等經費6,232千元。 +5.淡水生物養殖研究經費33,986千元,較上 +年度增列建立觀賞魚種原保種育種及量產 +模廠設施等經費3,540千元。 +6.海水生物養殖研究經費36,726千元,較上 +年度減列促進文蛤養成與育肥效果之輔助 +飼料研發等經費6,772千元。 +7.沿近海資源調查與研究經費15,043千元, +較上年度增列辦理臺灣西南海域距岸3浬 +禁漁區底棲生物多樣性調查等經費1,819 +千元。 +8.水產生物技術研究經費30,905千元,較上 +年度增列辦理應用微藻進行碳吸存與藻油 +等生質利用研究等經費1,971千元。 +9.東部海洋生物資源研究經費32,898千元, +較上年度增列建立海水觀賞魚保種育種設 +施等經費15,473千元。 +10.澎湖海洋生物資源研究經費24,253千元 +,較上年度減列辦理豹鱠種魚培育及幼苗 +量產技術研發等經費2,423千元。" +2011,5651060100,368469000,無細項,農業���員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,20.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費291,348千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費8,783千元。 +2.基本行政工作維持費66,364千元,較上年 +度減列建置海水中心基因轉殖隔離田管線 +設施等經費26,952千元。 +3.新增加強水產品技術研發與改進計畫經費 +10,757千元。" +2011,5651061100,328940000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,國家水產生物種原庫,農業支出,20.6.3,"籌建國家水產生物種原庫─台東支庫計畫總 +經費990,000千元,分8年辦理,95至99年度 +已編列595,060千元,本年度續編第6年經費 +328,940千元,較上年度增列154,080千元。" +2011,5651062000,17000000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產發展,農業支出,20.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.建立石斑魚無特定病原種魚培育與種苗量 +產模場計畫總經費90,000千元,分3年辦 +理,99年度已編列30,000千元,本年度續 +編第2年經費17,000千元,較上年度減列1 +3,000千元。 +2.上年度辦理水產技術知識行動化加值服務 +預算業已編峻,所列2,625千元如數減列 +。" +2011,5651069000,82143000,交通及運輸設備,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.6.5.1, +2011,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,20.6.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,5251071000,315736000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,20.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.畜產科學研究經費193,235千元,較上年 +度減列辦理生醫產業畜禽動物供應體系標 +準化建立研究等經費5,530千元。 +2.畜產技術研究經費122,501千元,較上年 +度減列辦理種畜禽產業商品之加值技術開 +發與產業化應用等經費33,897千元。" +2011,5651070100,417984000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,20.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費368,025千元,較上年度減列 +技工3人及駕駛2人之人事費等2,833千元 +。 +2.基本行政工作維持費49,959千元,較上年 +度減列辦理分所遷場機電設施維護等經費 +5,287千元。" +2011,5651072000,6739000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,科技基礎建設,農業支出,20.7.3,"本年度預算數6,739千元,係辦理無線射頻 +辨識技術於畜禽生產管理之應用經費,較上 +年度增列運用無線射頻辨識技術於土雞生產 +履歷數位化管理等經費1,061千元。" +2011,5651079000,1644000,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.7.4.1, +2011,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,20.7.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,5251081200,217373000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,20.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 +發經費143,482千元,較上年度減列辦理 +動物疾病診斷技術研發等經費23,238千元 +。 +2.動物用藥品檢定技術研發經費73,891千元 +,較上年度減列辦理動物疫苗檢驗標準評 +估等經費17,885千元。" +2011,5651080100,168744000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,20.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費113,509千元,較上年度增列 +員工參加全民健康保險之保險費等741千 +元。 +2.基本行政工作維持費47,147千元,較上年 +度減列辦理污水處理廠設施改善等經費2, +371千元。 +3.動物用藥品檢定資訊系統開發經費8,088 +千元,較上年度增列辦理動物用一般藥品 +檢定品質履歷追溯系統開發等經費4,898 +千元。" +2011,5651089000,540000,交通及運輸設備,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.8.3.1, +2011,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,20.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,5251091000,140978000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,20.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.殘毒管制研究經費32,035千元,較上年度 +減列辦理提升農作物病蟲害防治安全用藥 +技術研究等經費9,386千元。 +2.應用毒理研究經費17,808千元,較上年度 +減列辦理農藥重複暴露對上皮細胞分化與 +細胞周期調控評估研究等經費4,002千元 +。 +3.農藥化學研究經費15,869千元,較上年度 +減列辦理應用於草坪管理之緩釋製劑研究 +等經費2,960千元。 +4.生物藥劑研究經費23,664千元,較上年度 +減列辦理生質能源與綠肥作物害蟲之微生 +物防治等經費5,481千元。 +5.農藥應用研究經費20,432千元,較上年度 +減列辦理以誘殺法監測果實蠅密度與為害 +損失關係研究等經費1,993千元。 +6.公害防治研究經費19,040千元,較上年度 +減列辦理植物病原微生物蒐集、調查及利 +用研究等經費3,657千元。 +7.技術服務與輔導研究經費12,130千元,較 +上年度減列辦理農藥代噴技術人員訓練課 +程規劃研究等經費2,099千元。" +2011,5651090100,139367000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,20.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費127,567千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費11,800千元,較上年 +度增列擴充公文線上簽核管理系統等經費 +431千元。" +2011,5651092000,51494000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,20.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費29,833千 +元,較上年度增列辦理農藥登記委託田間 +試驗及成份檢驗等經費7,809千元。 +2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費19,941 +千元,較上年度增列辦理微生物製劑及蜜 +蜂急毒性測試等經費1,425千元。 +3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 +費1,720千元,較上年度減列辦理田間農 +產品農藥殘留監測技術提升等經費733千 +元。" +2011,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,20.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,5251101000,91107000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,20.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.特有動物保育研究經費17,527千元,較上 +年度減列辦理靜水域環境因子對兩棲類成 +長發育過程之影響研究等經費3,953千元 +。 +2.特有植物保育研究經費17,689千元,較上 +年度減列建置生態工程資訊模組及資料庫 +等經費6,645千元。 +3.特殊生態系保育研究經費10,208千元,較 +上年度減列辦理濁度、水溫與照度對魚類 +上溯影響之試驗研究等經費7,632千元。 +4.野生物資源管理研究經費10,945千元,較 +上年度減列辦理臺灣地理氣候區主要河川 +護岸適生植物調查與應用研究等經費2,00 +8千元。 +5.生態教育推廣研究經費12,832千元,較上 +年度增列辦理風災對生態環境教育推廣及 +應用研究等經費4,276千元。 +6.試驗站經營研究經費21,906千元,較上年 +度增列應用無線感測網路建構濕地生態效 +益環境監測網等經費7,773千元。" +2011,5651100100,195367000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,20.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費133,700千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費61,667千元,較上年 +度減列辦理七股研究中心經營管理及生物 +多樣性教育推廣等經費11,366千元。" +2011,5651109000,4500000,營建工程,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,20.10.3.1, +2011,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,20.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,5251111000,64821000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,20.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.茶作技術改良經費30,690千元,較上年度 +減列辦理茶樹整合性防疫技術之開發與應 +用等經費5,033千元。 +2.茶葉加工技術之試驗研究經費12,056千元 +,較上年度減列辦理茶葉加工產品創新技 +術研究等經費1,848千元。 +3.茶業機械試驗研究經費2,551千元,較上 +年度減列辦理茶園機械試驗研究等經費1, +805千元。 +4.茶業推廣與輔導經費9,341千元,較上年 +度增列建構安全農業管理資訊體系等經費 +3,208千元。 +5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費6,326千 +元,較上年度減列建立茶葉安全管理模式 +等經費1,533千元。 +6.烏龍茶微量元素檢測技術之開發經費3,85 +7千元,較上年度減列辦理烏龍茶茶樣微 +量元素分析等經費4,177千元。" +2011,5651110100,158581000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,20.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費137,296千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費16,851千元,較上年 +度減列辦理廠區建物整修及設備改良等經 +費2,062千元。 +3.茶葉委託田間試驗及農藥檢驗經費4,434 +千元,較上年度增列辦理農藥殘留檢驗及 +農藥成份分析等經費2,084千元。" +2011,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,20.11.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,5251121000,89363000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,20.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.種苗經營試驗與改良經費13,549千元,較 +上年度增列建立種子健康檢查驗證制度等 +經費5,713千元。 +2.品種改良研究經費11,800千元,較上年度 +減列辦理蔬菜品種改良及採種技術研究等 +經費576千元。 +3.繁殖技術研發應用經費18,143千元,較上 +年度減列建立植物種苗產業發展服務平台 +等經費10,873千元。 +4.生物技術開發與應用經費23,455千元,較 +上年度增列建構基因轉殖與非基因轉殖種 +苗驗證及共存體系等經費3,122千元。 +5.技術服務推廣經費14,823千元,較上年度 +減列辦理亞太地區植物種苗產業研究與應 +用等經費1,212千元。 +6.農場經營及種苗量產研究經費3,292千元 +,較上年度增列辦理景觀綠肥種植對土壤 +地力影響研究等經費1,648千元。 +7.熱帶園藝作物試驗研究經費4,301千元, +較上年度減列辦理優良木瓜品種選育研究 +等經費807千元。" +2011,5651120100,148673000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,20.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費96,296千元,較上年度核實減 +列人事費1,316千元。 +2.基本行政工作維持費37,832千元,較上年 +度減列辦理蓄水池、深水井及其附屬設備 +維護等經費4,785千元。 +3.植物品種檢定經費14,545千元,較上年度 +減列建構植物品種保護檢定作業環境等經 +費49,711千元。" +2011,5651129000,122760000,營建工程,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般建築及設備,農業支出,20.12.3.1, +2011,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,20.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,5251131200,88895000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物育種及栽培利用技術研發經費44,730 +千元,較上年度減列辦理園藝作物品種改 +良及栽培技術改進等經費1,223千元。 +2.作物生產環境技術研發經費24,845千元, +較上年度增列辦理有機栽培植物病蟲害整 +合性防治及創新技術開發等經費301千元 +。 +3.農業推廣與農民輔導研究經費7,373千元 +,較上年度減列辦理有機農業經營輔導等 +經費943千元。 +4.生物技術及遺傳資源與多樣性經費11,947 +千元,較上年度減列辦理種原蒐集及評估 +利用等經費823千元。" +2011,5651130100,142785000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,20.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費118,521千元,較上年度核實 +減列人事費3,648千元。 +2.基本行政工作維持費20,769千元,較上年 +度減列設置土壤肥力分析及作物營養診斷 +服務中心等經費10,344千元。 +3.新品種新技術推廣及產銷輔導經費3,310 +千元,較上年度減列產銷輔導推廣等經費 +190千元。 +4.建立農業技術視訊諮詢服務經費185千元 +,較上年度減列物品等經費115千元。" +2011,5651139000,2303000,土地購置,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.13.3.1, +2011,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,5251141000,37006000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技研發經費19,004千元,較上年度 +減列辦理桑葉中有效成份抗癌轉移研究等 +經費485千元。 +2.農業政策研究經費6,783千元,較上年度 +增列辦理可回收式無線射頻辨識系統於農 +產品倉儲管理應用等經費2,712千元。 +3.防疫檢疫科技研發經費11,219千元,較上 +年度減列辦理有機蔬菜農場主要害蟲預測 +模式及綜合管理研究等經費1,266千元。" +2011,5651140100,108802000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,20.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費86,283千元,較上年度核實減 +列人事費1,038千元。 +2.基本行政工作維持費22,359千元,較上年 +度減列購置灌溉抽水系統等經費2,448千 +元。 +3.建立農業技術視訊諮詢服務經費160千元 +,較上年度減列購置視訊連線設備等經費 +140千元。" +2011,5651149000,792000,交通及運輸設備,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.14.3.1, +2011,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,5251151000,92566000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費47,359千元,較上年度 +減列辦理因應全球暖化之水稻耐旱與抗白 +葉枯病新品種開發等經費10,515千元。 +2.作物環境研究經費30,377千元,較上年度 +減列辦理中部地區重要經濟作物疫病蟲害 +管理技術之開發及應用等經費1,284千元 +。 +3.作物推廣研究經費9,090千元,較上年度 +減列辦理農業漂鳥營計畫成效研究等經費 +4,384千元。 +4.坡地農業研究經費5,740千元,較上年度 +減列辦理國蘭產銷體系研究等經費35千元 +。" +2011,5651150100,149176000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,20.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費120,222千元,較上年度核實 +減列人事費1,750千元。 +2.基本行政工作維持費26,404千元,較上年 +度減列辦理建築物耐震評估等經費424千 +元。 +3.農業技術視訊諮詢服務系統經費175千元 +,較上年度減列資訊軟硬體設備費等125 +千元。 +4.推動農業產業整體發展經費2,375千元, +較上年度減列補助農民團體產銷活動及設 +施等經費1,900千元。" +2011,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.15.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,5251161000,84710000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費26,434千元,較上年度 +增列辦理愛文芒果果皮流膠病變發生之探 +討等經費188千元。 +2.作物環境研究經費26,370千元,較上年度 +減列辦理堆肥再製品研發等經費3,620千 +元。 +3.農業推廣研究經費6,639千元,較上年度 +減列辦理農業產銷班經營效率提昇研究等 +經費1,940千元。 +4.分場農業試驗研究經費25,267千元,較上 +年度減列辦理良質米分子輔助育種、高效 +栽培及創新經營研究等經費10,312千元。" +2011,5651160100,166409000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,20.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費132,543千元,較上年度核實 +減列人事費2,194千元。 +2.基本行政工作維持費29,802千元,較上年 +度減列辦理分場辦公大樓防漏修繕等經費 +959千元。 +3.農業經營輔導經費3,712千元,較上年度 +減列推動農業產業整體發展等經費1,881 +千元。 +4.農業技術視訊諮詢服務經費352千元,較 +上年度減列辦理雲嘉南地區農業產銷資訊 +行動化應用推廣研究等經費1,181千元。" +2011,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.16.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,5251171000,84241000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農園作物經費42,488千元,較上年度減列 +辦理作物育種及生產採後處理技術改良等 +經費6,936千元。 +2.作物環境經費16,640千元,較上年度減列 +辦理動植物整合性防疫技術之研發及應用 +等經費1,671千元。 +3.農業推廣經費4,855千元,較上年度減列 +辦理農業推廣教育及輔導等經費1,409千 +元。 +4.旗南作物經費13,733千元,較上年度減列 +辦理有機水稻、蔬菜採種及育苗技術開發 +等經費1,016千元。 +5.澎湖作物經費6,525千元,較上年度減列 +辦理多倍體嘉寶瓜育種等經費190千元。" +2011,5651170100,135775000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,20.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費95,548千元,較上年度增列員 +工參加全民健康保險之保險費等1,408千 +元。 +2.基本行政工作維持費35,214千元,較上年 +度減列水電費等1,096千元。 +3.農業經營輔導經費4,761千元,較上年度 +減列推廣農業產業整體發展等經費1,400 +千元。 +4.農業技術視訊諮詢服務經費252千元,較 +上年度減列國內旅費等41千元。" +2011,5651179800,200000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.17.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,5251181000,70753000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費19,353千元,較上年度 +減列辦理氣候變遷對作物有害生物之影響 +及防治策略之研究等經費5,258千元。 +2.作物環境研究經費18,364千元,較上年度 +增列辦理有機栽培模式下作物疫病蟲害管 +理體系建立之研究等經費725千元。 +3.農業推廣研究經費14,412千元,較上年度 +增列辦理培育優質農業人力資源及輔導有 +機村產業群聚發展之研究等經費3,482千 +元。 +4.分場農業試驗研究經費18,624千元,較上 +年度減列辦理宜蘭地區蓮霧催花產期調節 +之研究等經費285千元。" +2011,5651180100,104733000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,20.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費82,210千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費19,614千元,較上年 +度減列辦理辦公廳舍防漏節能整修等經費 +1,167千元。 +3.農業經營輔導經費2,699千元,較上年度 +減列推動農業產業整體發展等經費751千 +元。 +4.農業行動化雙向加值服務經費210千元, +較上年度減列建立休閒農業深度旅遊之導 +覽服務暨行銷整合平台等經費90千元。" +2011,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.18.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,5251191000,50787000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費23,002千元,較上年度 +增列辦理園藝作物科技技術改良及研發等 +經費1,708千元。 +2.作物環境研究經費17,049千元,較上年度 +增列辦理植物整合性防疫技術研發、改進 +及應用等經費2,971千元。 +3.農業推廣研究經費3,928千元,較上年度 +增列建構農村文化及景觀特色研究等經費 +44千元。 +4.果園管理研究經費6,808千元,較上年度 +減列辦理鳳梨釋迦及臍橙有機栽培研究等 +經費804千元。" +2011,5651190100,92919000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,20.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費73,970千元,較上年度增列員 +工參加全民健康保險之保險費等970千元 +。 +2.基本行政工作維持費14,688千元,較上年 +度增列辦理土壤樣品處理室整建等經費86 +8千元。 +3.推動農業產業整體發展經費2,071千元, +較上年度減列獎補助費494千元。 +4.發展溫控精緻農業經費2,000千元,與上 +年度同。 +5.建立農業技術視訊諮詢服務經費190千元 +,較上年度減列物品等經費110千元。" +2011,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.19.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,5251201200,140380000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,20.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.生物技術在水產養殖之應用經費3,437千 +元,較上年度減列辦理水產養殖關鍵生物 +技術研究等經費215千元。 +2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費37 +,741千元,較上年度減列辦理非可沉式箱 +網設施研發等經費9,896千元。 +3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費56 +,870千元,較上年度減列辦理沿近海漁業 +資源評估及管理研究等經費11,065千元。 +4.水產品加工及品質安全檢測經費8,980千 +元,較上年度減列辦理水產品可控風險及 +需求導向之研究等經費1,417千元。 +5.漁業經貿政策及制度研究經費4,840千元 +,較上年度減列辦理養殖漁業全球投資與 +布局之研究等經費1,404千元。 +6.漁業資訊之應用經費4,038千元,較上年 +度減列辦理漁業產業知識智能服務資訊管 +理及應用等經費2,262千元。 +7.國際漁業科技合作經費1,378千元,較上 +年度減列辦理參與國際漁業組織研究等經 +費251千元。 +8.漁業生產及管理自動化經費23,096千元, +較上年度增列辦理利用航程紀錄器建構漁 +業管理監控體系研究等經費10,135千元。" +2011,5651200100,345721000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,20.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費295,198千元,較上年度減列 +其他給與等經費9,522千元。 +2.基本行政工作維持費50,523千元,較上年 +度減列通訊費、國內旅費及資訊服務費等 +5,536千元。" +2011,5651202000,2555955000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,20.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費69,434千元,較上年度減列 +辦理養殖沿近海及遠洋漁業經濟產業結構 +調查分析等經費2,626千元。 +2.漁政管理經費116,472千元,較上年度減 +列辦理漁業資源培育與宣導教育等經費12 +,556千元。 +3.遠洋漁業管理經費33,958千元,較上年度 +減列辦理減船措施等經費198,173千元。 +4.養殖漁業管理經費230,533千元,較上年 +度減列辦理海水養殖及水產種苗等重點產 +業輔導管理等經費43,921千元。 +5.遠洋漁業開發經費42,013千元,較上年度 +減列辦理船員訓練等經費7,626千元。 +6.休漁獎勵經費200,000千元,與上年度同 +。 +7.漁業電台管理經費63,545千元,較上年度 +減列代播費等395千元。 +8.漁業用油補貼經費1,800,000千元,較上 +年度核實增列457,170千元。" +2011,5651203000,791741000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,20.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.漁業多元化經營建設總經費5,804,000千 +元,分4年辦理,98至99年度已編列2,936 +,174千元,本年度續編第3年經費791,741 +千元,較上年度減列辦理發展多元化漁業 +暨推動生態旅遊等經費446,433千元。 +2.上年度辦理農村再生計畫預算業已編竣, +所列13,070千元如數減列。" +2011,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,20.20.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,5251503000,265068000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,20.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業生物技術研發經費15,591千元,較上 +年度減列建立十字花科蔬菜及瓜類種子傳 +播性病害檢定技術平台等經費5,113千元 +。 +2.防疫檢疫科技研發經費231,743千元,較 +上年度減列辦理人畜共通傳染病防治技術 +之研究等經費81,089千元。 +3.檢疫產業電子化自動化經費17,734千元, +較上年度增列開發東方果實蠅自動化區域 +監測網與動態植物疫情通報及即時決策系 +統等經費424千元。" +2011,5651500100,688113000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,20.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費541,041千元,較上年度核實 +減列人事費1,704千元。 +2.基本行政工作維持費147,072千元,較上 +年度增列一般事務費等86千元。" +2011,5651501000,919365000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,20.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物防疫業務經費204,536千元,較上年 +度減列辦理全國豬瘟及口蹄疫防治工作等 +經費20,004千元。 +2.動物檢疫業務經費28,435千元,較上年度 +減列擴充輸出入動植物檢疫系統網路化便 +捷化等經費3,591千元。 +3.植物防疫業務經費119,000千元,較上年 +度減列強化健康農業之農藥使用管理工作 +等經費25,455千元。 +4.植物檢疫業務經費54,364千元,較上年度 +減列資料庫系統維護及建立檢疫病害蟲圖 +鑑等經費2,926千元。 +5.企劃業務經費61,376千元,較上年度增列 +辦理動植物疫病緊急預防控制等經費26,4 +27千元。 +6.屠宰衛生檢查業務經費404,309千元,較 +上年度增列辦理肉品衛生安全維護等經費 +27,280千元。 +7.動植物防檢疫經費47,345千元,較上年度 +減列辦理綜合防治管理技術開發、推廣及 +應用等經費3,663千元。" +2011,5651509000,132135000,營建工程,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.21.4.1, +2011,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,20.21.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,5251601000,1150000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,20.22.1,"本年度預算數1,150千元,係辦理農業金融 +體系營運策略研究經費,較上年度減列農漁 +會體系辦理保險業務之可行性研究等經費29 +5千元。" +2011,5651600100,102782000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,20.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費88,632千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差���等經費1,968千元。 +2.基本行政工作維持費14,150千元,較上年 +度增列辦公室修繕等經費149千元。" +2011,5651601000,321346000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,20.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業金融教育及資訊經費23,311千元,較 +上年度減列電腦及周邊設備維護等經費2, +446千元。 +2.農業金融機構管理經費12,098千元,較上 +年度減列辦理農漁會信用部之輔導及績效 +評鑑等經費1,056千元。 +3.農業融資及金融法令經費937千元,與上 +年度同。 +4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費28 +5,000千元,較上年度減列4,325千元。 +5.上年度投資全國農業金庫預算業已編竣, +所列4,000,000千元如數減列。" +2011,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,20.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,5251701000,160524000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,20.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農糧作物產銷技術研發經費98,701千元, +較上年度增列辦理花卉育種、生產及採後 +處理之技術研發等經費4,864千元。 +2.農糧產業生物技術研發經費26,230千元, +較上年度減列辦理作物基因轉移技術之開 +發應用等經費7,111千元。 +3.農產運銷電子化研發經費11,631千元,較 +上年度減列辦理無線感測器網路系統技術 +應用於農業領域研究等經費3,428千元。 +4.作物環境科技研發經費1,421千元,較上 +年度減列辦理氣候變遷及氣象對農作物相 +互影響研究等經費711千元。 +5.農產加工科技研發經費12,254千元,較上 +年度減列辦理保健食品開發等經費3,512 +千元。 +6.強化農業科技產學研合作研發經費10,287 +千元,較上年度減列辦理夜來香健康種球 +量產技術之開發等經費5,184千元。 +7.上年度辦理農糧生產自動化研發預算業已 +編竣,所列9,321千元如數減列。" +2011,5651700100,794011000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,20.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費752,541千元,較上年度增列 +員工參加全民健康保險之保險費等1,529 +千元。 +2.基本行政工作維持費41,470千元,較上年 +度增列購置資訊設備等經費89千元。" +2011,5651701000,1433611000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,20.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費153,274千元,較上年度減 +列辦理強化農業資訊調查與預警制度等經 +費16,137千元。 +2.作物生產管理經費75,118千元,較上年度 +減列辦理園藝作物生產改進等經費18,101 +千元。 +3.農業資材管理經費99,361千元,較上年度 +增列推動農產品產銷履歷生產及行銷等經 +費1,600千元。 +4.運銷加工管理經費228,881千元,較上年 +度增列辦理臺北花卉批發市場遷建等經費 +98,498千元。其中補助臺北花卉批發市場 +遷建計畫總經費380,000千元,分5年辦理 +,96至98年度已編列170,000千元,本年 +度續編第4年經費84,213千元。 +5.糧食產業管理經費72,125千元,較上年度 +減列辦理農地空間資訊整合等經費947千 +元。 +6.分署農糧管理經費43,732千元,較上年度 +減列辦理農情調查等經費1,297千元。 +7.地區性農業建設發展與耕地活化總經費2, +881,150千元,分4年辦理,98至99年度已 +編列1,064,493千元,本年度續編第3年經 +費480,852千元,較上年度減列283,641千 +元。 +8.精緻農業健康卓越方案經費280,268千元 +,較上年度減列辦理植物種苗產業輔導等 +經費79,852千元。 +9.發展花卉產業與推動國際花卉博覽會計畫 +總經費3,513,000千元,分年辦理,98至9 +9年度已編列2,850,000千元,本年度暫緩 +編列,上年度所列900,000千元如數減列 +。" +2011,5651709000,1730000,營建工程,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.23.4.1, +2011,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,20.23.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,6154011400,49799177000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工保險業務,社會保險支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研議勞工保險基金財務及就業保險業務3, +141千元,較上年度減列研議改進就業保 +險相關規定及辦理就業保險制度宣導等經 +費1,080千元。 +2.研議承保及現金給付業務4,900千元,較 +上年度減列推動勞工保險年金制度等經費 +597千元。 +3.周延職業災害保險制度2,400千元,較上 +年度減列辦理失能給付評估機制之委託研 +究經費1,224千元。 +4.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 +保經費15,428,715千元,較上年度增列2, +688,799千元。 +5.補助職業工人等及其眷屬參加全民健保經 +費8,186,088千元,較上年度增列16,888 +千元。 +6.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 +保險經費10,295,452千元,較上年度增列 +186,749千元。 +7.補助職業工人等參加勞工保險經費10,516 +,313千元,較上年度增列2,079,906千元 +。 +8.補助辦理勞保、農保及職業災害勞工保護 +業務所需行政事務費2,742,008千元,較 +上年度增列9,154千元。 +9.補助未加入勞保而遭遇職業災害之勞工補 +償經費60,000千元,與上年度同。 +10.補助辦理就業保險業務所需行政事務費5 +60,160千元,較上年度減列10,282千元。 +11.直轄市非設籍勞保欠費繳款專案補助2,0 +00,000千元,與上年度同。" +2011,6354010100,611571000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,一般行政,福利服務支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費466,060千元,較上年度核實 +減列人事費1,876千元。 +2.基本行政工作維持費101,839千元,較上 +年度增列辦公廳舍等修繕經費4,020千元 +。 +3.訴願審議業務2,180千元,較上年度增列 +訴願管理系統維護等經費280千元。 +4.法制業務2,690千元,較上年度增列召開 +法規委員會議、法規鬆綁會議及國家賠償 +小組會議等經費490千元。 +5.統計業務管理14,335千元,較上年度減列 +勞動經濟動向調查等經費1,296千元。 +6.勞工資訊業務24,467千元,較上年度增列 +購置資訊設備等經費702千元。" +2011,6354011100,100108000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞資關係業務,福利服務支出,21.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔導工會組織健全發展33,989千元,較上 +年度減列補助工會辦理教育訓練及宣導等 +經費6,301千元。 +2.強化勞資夥伴關係8,509千元,較上年度 +增列推動促進勞資雙方簽訂團體協約等經 +費954千元。 +3.健全勞資爭議處理制度57,610千元,較上 +年度減列大量解僱勞工保護機制宣導等經 +費4,039千元。" +2011,6354011200,718787000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞動條件業務,福利服務支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全勞動基準法制及有效落實執行3,359 +千元,較上年度減列督導縣市政府執行勞 +動條件業務等經費905千元。 +2.健全合理工資、工時制度1,800千元,較 +上年度減列委託研究等經費367千元。 +3.加強特別保護與落實性別工作平等法4,54 +0千元,較上年度減列辦理友善職場相關 +措施之推動與表揚活動等經費738千元。 +4.落實勞工退休制度2,350千元,較上年度 +減列辦理勞工退休法令宣導等經費684千 +元。 +5.補助辦理勞工退休金業務所需行政事務費 +706,738千元,較上年度減列12,288千元 +。" +2011,6354011300,83090000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工福利業務,福利服務支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動職工福利,改善勞工生活2,286千元 +,較上年度減列研議職工福利制度等經費 +282千元。 +2.規劃商港相關工會勞工福利,增進碼頭工 +人福祉22,427千元,以商港服務費支應, +較上年度減列1,000千元。 +3.輔助托兒福利服務8,858千元,與上年度 +同。 +4.加強推行勞工教育13,659千元,較上年度 +減列研訂勞動教育法制化作業等經費2,51 +5千元。 +5.策辦勞工服務工作34,738千元,較上年度 +減列策辦立即關心計畫等經費9,866千元 +。 +6.勞工教育學苑管理1,122千元,較上年度 +減列辦理勞工教育學苑委託經營招標作業 +經費1,330千元。" +2011,6354011500,40752000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工安全衛生業務,福利服務支出,21.1.6,"本年度預算數40,752千元,係辦理職業安全 +衛生促進方案,總經費130,740千元,分3年 +辦理,98至99年度已編列89,988千元,本年 +度續編最後1年經費40,752千元,較上年度 +減列2,400千元,包括: +1.推動事業單位安全衛生自主管理體系及改 +善教育訓練品質16,049千元,較上年度減 +列委託辦理安全衛生管理績效認可等經費 +66千元。 +2.建構勞動安全環境及推動防災措施2,400 +千元,較上年度減列推動可燃性氣體與高 +壓氣體安全管理機制輔導、宣導及觀摩等 +經費700千元。 +3.積極推動職業病預防工作12,003千元,較 +上年度增列推動各級醫療體系建構職場健 +康服務模式及運作機制等經費1,366千元 +。 +4.創新職場安全機制及強化產業安全設施4, +000千元,較上年度減列辦理機械、化工 +及電氣等安全業務推廣活動等經費1,200 +千元。 +5.推動化學品管理與資訊應用機制6,300千 +元,較上年度減列化學品管理之宣導及輔 +導訓練等經費1,800千元。" +2011,6354011600,222424000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工檢查業務,福利服務支出,21.1.7,"1.本年度預算數包括職業安全衛生促進方案 +33,424千元,總經費102,163千元,分3年 +辦理,98至99年度已編列68,739千元,本 +年度續編最後1年經費33,424千元,較上 +年度減列專案檢查及動態稽查等經費545 +千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)健全勞動檢查體制4,996千元,較上年 +度增列購置資訊軟硬體設備等經費324 +千元。 +(2)降低一般行業職業災害6,933千元,較 +上年度增列推動勞工安全衛生合作事項 +等經費248千元。 +(3)災害防救暨職業衛生檢查4,753千元, +較上年度減列規劃與督導職業衛生專案 +檢查等經費547千元。 +(4)降低營造業職業災害5,966千元,較上 +年度減列執行動態稽查及辦理營造業防 +災檢查宣導等經費556千元。 +(5)危險性機械及設備檢查與管理199,776 +千元,以檢查費收入支應,較上年度減 +列14千元。" +2011,6354011700,24465000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,綜合規劃業務,福利服務支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動研究發展6,695千元,較上年度減列 +勞動政策宣導等經費995千元。 +2.強化計畫管考3,210千元,較上年度增列 +編訂我國百年勞動歷史資料等經費1,292 +千元。 +3.拓展國際勞動事務10,734千元,較上年度 +減列補助勞工團體與非政府組織團體辦理 +參加國際性勞動事務活動等經費1,966千 +元。 +4.強化勞動力規劃及組織效能3,826千元, +較上年度減列發行台灣勞工雜誌等經費1, +624千元。" +2011,6354012200,97846000,北區檢查所,勞工委員會主管,勞工委員會,檢查所管理,福利服務支出,21.1.9.1, +2011,6354018000,0,勞工保險局,勞工委員會主管,勞工委員會,營業基金,福利服務支出,21.1.10.1, +2011,6354019000,2080000,交通及運輸設備,勞工委員會主管,勞工委員會,一般建築及設備,福利服務支出,21.1.11.1, +2011,6354019800,6709000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,第一預備金,福利服務支出,21.1.12,仍照上年度預算數編列。 +2011,6454011800,29055000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,技能檢定業務,國民就業支出,21.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動技能檢定1,548千元,較上年度減列 +督導技能檢定學術科受託單位差旅費等29 +7千元。 +2.強化技能檢定基準16,914千元,較上年度 +減列補助購置機具設備等經費4,342千元 +。 +3.規劃及督導全國技能檢定事務1,549千元 +,較上年度減列印製技能檢定作業手冊等 +經費89千元。 +4.技術士證核發及題庫管理9,044千元,較 +上年度減列郵寄技術士證(書)郵資等經費 +330千元。" +2011,6454110100,1022137000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,一般行政,國民就業支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費999,054千元,較上年度減列 +員工超時加班費等2,845千元。 +2.基本行政工作維持費20,345千元,較上年 +度增列教育訓練等經費706千元。 +3.資訊管理業務2,624千元,較上年度減列 +維護本局差勤管理系統及立委質詢答覆系 +統等經費146千元。 +4.法務業務114千元,與上年度同。" +2011,6454110200,1001732000,綜合規劃,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職業訓練業務,國民就業支出,21.2.2.1, +2011,6454110400,12480000,泰山職訓中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職訓中心管理,國民就業支出,21.2.3.1, +2011,6454110500,6629000,北基宜花金馬區就服中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,就服中心管理,國民就業支出,21.2.4.1, +2011,6454119800,2600000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,第一預備金,國民就業支出,21.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,5254610100,95658000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般行政,科學支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費87,693千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費1,300千元。 +2.基本行政工作維持費7,965千元,較上年 +度減列通訊及��訊操作維護等經費489千 +元。" +2011,5254611100,52695000,勞工安全調查研究,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,勞工安全衛生研究,科學支出,21.3.2.1,"本年度預算數包括職業安全衛生促進方案12 +,301千元,總經費31,651千元,分3年辦理 +,98至99年度已編列19,350千元,本年度續 +編最後1年經費12,301千元,較上年度減列 +建置勞保基本資料庫等經費199千元。" +2011,5254619000,16223000,其他設備,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,21.3.3.1, +2011,5254619800,100000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,21.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,6354710100,105087000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,一般行政,福利服務支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費83,307千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等700千 +元。 +2.基本行政工作維持費21,780千元,較上年 +度減列其他業務租金及購置事務機具設備 +等經費536千元。" +2011,6354710200,16107000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,勞工退休基金監理業務,福利服務支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金投資與運用規劃4,294千元,較上年 +度增列辦理國內外基金資產配置與經濟、 +金融情勢資料之蒐集、翻譯及編印等經費 +1,803千元。 +2.基金業務之研考及控管11,813千元,較上 +年度減列租用國內外股票、債券等分析軟 +體及資訊源等經費4,473千元。" +2011,6354719800,800000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,第一預備金,福利服務支出,21.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,5157011100,94980000,無細項,衛生署主管,衛生署,公費生培育工作,教育支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫學系公費生培育工作36,080千元,較上 +年度減列獎助醫學系公費生待遇、補(捐) +助承辦學校教學用設備等經費23,540千元 +。 +2.地方養成公費生培育工作58,900千元,較 +上年度增列補(捐)助承辦學校教學用設備 +及獎助地方養成公費生待遇等經費1,800 +千元。" +2011,5257011700,635881000,科技發展工作,衛生署主管,衛生署,科技業務,科學支出,22.1.2.1, +2011,6157012000,37845000,全民健康保險工作,衛生署主管,衛生署,全民健康保險業務,社會保險支出,22.1.3.1, +2011,6157014000,24609000,無細項,衛生署主管,衛生署,長期照護保險業務,社會保險支出,22.1.4,"本年度預算數24,609千元,較上年度減列委 +託辦理長期照護保險需要調查等經費4,354 +千元。" +2011,6157018100,551358000,全民健康保險紓困基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,社會保險支出,22.1.5.1, +2011,6257013000,2000000,無細項,衛生署主管,衛生署,漢生病病人補償及保障計畫,社會救助支出,22.1.6,"本年度預算數2,000千元,係依據漢生病病 +患人權保障及補償條例第3條第1項第2款規 +定,編列漢生病病人補償金,較上年度增列 +2,000千元。" +2011,6557010100,616637000,無細項,衛生署主管,衛生署,一般行政,醫療保健支出,22.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費528,941千元,較上年度增列 +工友2人之人事費與員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等經費8,558千元。 +2.基本行政工作維持費87,696千元,較上年 +度增列辦公室修繕等經費17,777千元。" +2011,6557011000,3482286000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫政業務,醫療保健支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫政法規與醫事人員及機構管理11,097千 +元,較上年度減列辦理醫療糾紛資訊系統 +功能擴充、醫療管理相關宣導研究等經費 +2,011千元,增列辦理醫療社團法人申請 +設立及管理等經費101千元,計淨減1,910 +千元。 +2.醫療業務督導管理6,079千元,較上年度 +減列辦理精神衛生及緊急醫療通訊志工教 +育訓練等經費1,114千元。 +3.醫療替代役7,783千元,較上年度減列辦 +理宣導工作及替代役管理幹部專業訓練等 +經費507千元。 +4.健全醫療衛生體系178,204千元,較上年 +度減列辦理社區健康照護網絡及醫院評鑑 +等經費78,024千元,增列辦理安寧緩和觀 +念推廣及病歷中文化規劃試辦計畫等經費 +48,358千元,計淨減29,666千元。 +5.全面提升醫事機構服務品質101,165千元 +,較上年度減列辦理身心障礙牙科醫療服 +務推廣及繼續教育等經費21,800千元,增 +列辦理器官捐贈移植分配工作、器官勸募 +作業及人體生物資料庫計畫等經費22,071 +千元,計淨��271千元。 +6.醫事人力規劃與訓練2,368,738千元,較 +上年度增列辦理一般醫學訓練計畫及醫事 +管理資訊系統功能增修等經費16,702千元 +。 +7.建立優質之緊急醫療救護體系148,921千 +元,較上年度減列補助縣市衛生局辦理緊 +急醫療救護工作、周產期緊急醫療相關計 +畫、急救責任醫院改善急重症照護分級計 +畫等經費41,699千元,增列辦理緊急醫療 +資訊系統功能維護、醫院建築物耐震能力 +初步評估及地質調查等經費16,635千元, +計淨減25,064千元。 +8.加強精神疾病防治與心理衛生工作660,29 +9千元,較上年度增列72,730千元,包括 +: +(1)新世代健康領航計畫總經費15,954,73 +2千元,分4年辦理,98至99年度已編列 +5,049,773千元,本年度續編第3年經費 +2,255,904千元,分配本科目編列473,2 +33千元,較上年度減列辦理強制住院及 +強制社區治療審查費、高危險群個案服 +務方案、災難心理復健計畫及社區照顧 +業務等經費64,076千元。 +(2)鴉片類藥癮病人治療計畫總經費1,106 +,234千元,分4年辦理,98至99年度已 +編列240,682千元,本年度續編第3年經 +費187,066千元,較上年度增列鴉片類 +藥癮病人替代療法藥品等經費136,806 +千元。" +2011,6557011100,750801000,無細項,衛生署主管,衛生署,護理及健康照護業務,醫療保健支出,22.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.山地離島醫療保健行政工作27,421千元, +較上年度減列辦理原住民部落及離島社區 +健康營造輔導中心計畫等經費7,501千元 +。 +2.護理行政工作558千元,較上年度減列業 +務聯繫通訊等經費63千元。 +3.落實長照十年計畫及身心障礙醫療復健網 +絡288,514千元,較上年度減列捐助一般 +護理之家、日間照護、失智症照護及捐助 +辦理中期照護創新服務計畫等經費2,062 +千元。 +4.強化護理人力培育與功能提升41,836千元 +,較上年度減列辦理護理助產業務規劃及 +提升住院病人照護品質暨專業知能等經費 +3,625千元。 +5.加強山地離島及原住民醫療保健服務388, +472千元,較上年度減列補助興建連江醫 +療大樓計畫、辦理山地離島整合性篩檢、 +醫療政策發展與危機管理專案計畫及衛生 +所(室)辦公廳舍重擴建等經費141,152千 +元,增列辦理山地離島衛生所醫療影像傳 +輸系統(PACS)及共用醫療資訊系統(HIS) +功能擴充、補助山地離島衛生所(室)救護 +及巡迴醫療車輛購置等經費69,712千元, +計淨減71,440千元。 +6.新增推動長期照護制度及法制業務4,000 +千元。" +2011,6557011400,154255000,無細項,衛生署主管,衛生署,國民健康資訊建設計畫,醫療保健支出,22.1.10,"國民健康資訊建設計畫總經費962,644千元 +,分4年辦理,97至99年度已編列808,389千 +元,本年度續編最後1年經費154,255千元, +較上年度減列37,995千元,包括: +1.強化電子病歷法制基礎4,300千元,較上 +年度減列電子病歷標準制定及推廣等經費 +28,115千元。 +2.營運醫事憑證管理中心54,055千元,較上 +年度減列醫事憑證應用推廣等經費8,390 +千元。 +3.衛生機關單一入口及資訊整合應用74,900 +千元,較上年度減列公共衛生資訊系統功 +能擴充等經費400千元。 +4.推動健康資料加值應用21,000千元,較上 +年度減列健康資料中心維運等經費1,090 +千元。" +2011,6557011500,0,無細項,衛生署主管,衛生署,國立新竹醫院籌設計畫,醫療保健支出,22.1.11,"上年度國立新竹醫院籌設計畫預算,依行政 +院國家科學委員會99年4月28日召開之新竹 +生醫園區指導小組會議結論,籌建方向重新 +定為新竹生醫園區醫院,本年度暫緩編列, +所列89,500千元如數減列。" +2011,6557011600,75866000,無細項,衛生署主管,衛生署,企劃業務,醫療保健支出,22.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛生業務企劃9,875千元,較上年度減列 +業務聯繫通訊及衛生機關人員訓練等經費 +805千元。 +2.衛生業務管理考核1,693千元,較上年度 +減列業務聯繫通訊等經費562千元。 +3.衛生政策推展20,747千元,較上年度增列 +辦理衛生政策推展及印製出版品等經費62 +1千元。 +4.國際衛生行政人才培訓4,796千元,與上 +年度同。 +5.衛生統計及調查分析19,962千元,較上年 +度增列家庭部門健康支出指標調查等經費 +7,224千元。 +6.衛生教育模式之建立與推廣18,793千元, +較上年度減列辦理提升衛生教育方法及技 +能、衛生教育推廣等經費2,329千元。" +2011,6557011700,89989000,無細���,衛生署主管,衛生署,國際衛生業務,醫療保健支出,22.1.13,"本年度預算數之內容較上年度之比較如下: +1.加強辦理參與多邊國際性組織活動13,548 +千元,較上年度減列參與國際性組織活動 +等經費5,410千元。 +2.推動雙邊國際衛生合作與交流27,392千元 +,較上年度減列推動雙邊國際衛生合作與 +交流等經費1,192千元。 +3.加強辦理區域性國際衛生合作交流15,987 +千元,較上年度減列辦理區域性之國際衛 +生合作交流等經費824千元。 +4.國際緊急醫療援助及合作33,062千元,較 +上年度減列辦理國際緊急醫療援助與公共 +衛生合作計畫等經費1,961千元。" +2011,6557011800,139895000,無細項,衛生署主管,衛生署,衛生醫療資訊業務,醫療保健支出,22.1.14,"本年度預算數之內容與上年度比較如下: +1.衛生行政資訊業務46,803千元,較上年度 +減列公文線上簽核系統等經費9,900千元 +,增列衛生行政資訊系統移轉等經費6,88 +7千元,計淨減3,013千元。 +2.全國醫療資訊網業務75,442千元,較上年 +度減列公用類資訊系統維護等經費406千 +元。 +3.電子化衛生署推動計畫17,650千元,較上 +年度增列人事差勤資料整合及電子表單系 +統改版等經費11,431千元。" +2011,6557011900,3791643000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫院營運業務,醫療保健支出,22.1.15,"本年度預算數3,791,643千元,係辦理所屬 +醫院營運輔導經費,較上年度減列人事費補 +助及公費床病患養護等經費131,540千元。" +2011,6557018100,437100000,醫療藥品基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,醫療保健支出,22.1.16.1, +2011,6557019000,369210000,營建工程,衛生署主管,衛生署,一般建築及設備,醫療保健支出,22.1.17.1, +2011,6557019800,20000000,無細項,衛生署主管,衛生署,第一預備金,醫療保健支出,22.1.18,本年度預算數較上年度增加如列數。 +2011,5257050400,231653000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,科技發展工作,科學支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫科技發展研究及科技管理95,389千元 +,較上年度減列試劑耗材等經費22,256千 +元。 +2.結合學術界促進防疫科技發展76,749千元 +,較上年度增列委託防疫研究經費3,238 +千元。 +3.結核病防治整合型計畫55,436千元,較上 +年度減列委託結核病防治研發整合型研究 +計畫等經費8,045千元。 +4.物質成癮整合型計畫4,079千元,較上年 +度減列委辦費及執行計畫耗材等經費1,22 +1千元。 +5.上年度新興再浮現傳染病偵測與應用計畫 +預算業已編竣,所列74,000千元如數減列 +。" +2011,6557050100,1020185000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,一般行政,醫療保健支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費967,264千元,較上年度減列 +防疫醫師獎金等7,000千元。 +2.基本行政工作維持費52,921千元,較上年 +度減列辦公房舍租金9,435千元,增列大 +樓管理費等3,549千元,計淨減5,886千元 +。" +2011,6557050200,4648448000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,防疫業務,醫療保健支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃及綜合業務123,849千元,較上年度 +減列委託民間辦理人才培訓及印製防疫宣 +導品等經費31,949千元。 +2.檢疫防疫業務175,821千元,較上年度減 +列傳染病防治業務活動及檢疫相關單張印 +刷品等經費8,278千元。 +3.慢性傳染病防治業務401,642千元,較上 +年度減列愛滋防治重點族群相關衛生教育 +用品等經費35,031千元。 +4.緊急應變整備業務183,608千元,較上年 +度減列1,581,959千元,包括: +(1)辦理應變規劃業務所需經費55,527千 +元,較上年度減列82,040千元。 +(2)我國因應流感大流行準備第二期計畫 +總經費6,708,786千元,分5年辦理,本 +年度編列第1年經費128,081千元。 +(3)上年度我國因應流感大流行準備第一 +期計畫預算業已編峻,所列328,000千 +元如數減列。 +(4)上年度H1N1新型流感疫苗及個人防護 +裝備計畫預算業已編峻,所列1,300,00 +0千元如數減列。 +5.疾病監測及調查業務110,200千元,較上 +年度減列資訊管理系統服務等經費21,043 +千元。 +6.傳染病研究及檢驗業務147,969千元,較 +上年度減列實驗室試劑耗材等經費24,923 +千元。 +7.血清疫苗研製業務131,523千元,較上年 +度增列3,812千元,包括: +(1)生物製劑研發、製造及檢定供應等經 +費44,172千元,較上年度減列9,313千 +元。 +(2)新建免疫馬場計畫總經費218,577千元 +,分3年辦理,98至99年度已��列131,2 +26千元,本年度續編最後1年經費87,35 +1千元,較上年度增列13,125千元。 +8.傳染病防治醫療業務2,842,495千元,較 +上年度增列100,000千元,包括: +(1)結核病醫療費用964,800千元,較上年 +度減列154,150千元。 +(2)老人流感診察費86,224千元,較上年 +度減列13,776千元。 +(3)後天免疫缺乏症候群防治第4期計畫總 +經費17,891,250千元,分5年辦理,96 +至99年度已編列5,772,445千元,本年 +度續編第5年經費1,791,471千元,較上 +年度增列267,926千元。 +9.設立國家疫苗基金及促進國民免疫力計畫 +總經費5,505,242千元,分5年辦理,98至 +99年度已編列1,062,682千元,本年度續 +編第3年經費531,341千元,與上年度同。" +2011,6557059000,27000000,營建工程,衛生署主管,疾病管制局,一般建築及設備,醫療保健支出,22.2.4.1, +2011,6557059800,50000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,第一預備金,醫療保健支出,22.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,5257301800,171726000,無細項,衛生署主管,國民健康局,科技發展工作,科學支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人口健康調查研究55,140千元,較上年度 +減列辦理出生世代長期追蹤調查研究計畫 +及資訊服務等經費46,103千元。 +2.重要婦幼健康問題之研究調查與改進20,1 +02千元,較上年度增列推展婦女健康、孕 +產婦、嬰幼兒及生育保健研究計畫等經費 +4,669千元。 +3.兒童及青少年保健研究發展14,525千元, +較上年度減列跌倒預防研究等經費1,414 +千元。 +4.推動成人及中老年健康研究發展23,385千 +元,較上年度增列辦理成人及中老年健康 +研究計畫等經費19,235千元。 +5.社區及職場健康傳播與健康風險研究17,2 +44千元,較上年度減列社區及職場健康傳 +播與健康風險研究計畫等經費4,306千元 +。 +6.衛生教育模式研發與評價2,140千元,較 +上年度減列網路健康訊息傳播與資訊建立 +模式探討等經費4,004千元。 +7.推動癌症防治研究發展11,039千元,較上 +年度減列辦理癌症防治研究計畫等經費4, +731千元。 +8.推動慢性腎臟病防治研究發展23,484千元 +,較上年度減列慢性腎臟疾病研究計畫等 +經費5,566千元。 +9.電磁場健康效應流行病學研究4,667千元 +,較上年度減列電磁場健康效應流行病學 +研究計畫等經費1,079千元。" +2011,6557300100,472737000,無細項,衛生署主管,國民健康局,一般行政,醫療保健支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費394,452千元,較上年度核實 +減列人事費12,000千元。 +2.基本行政工作維持費78,285千元,較上年 +度減列房屋建築設備費等23,291千元,增 +列資訊服務費及軟硬體設備購置費等22,1 +96千元,計淨減1,095千元。" +2011,6557301000,23928000,無細項,衛生署主管,國民健康局,國民健康業務,醫療保健支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人口健康指標監測1,035千元,較上年度 +增列一般事務費等250千元。 +2.婦幼及生育保健5,992千元,較上年度增 +列資訊服務費等335千元。 +3.兒童及青少年保健2,748千元,較上年度 +減列新住民家庭兒童安全及身心健康促進 +計畫等經費3,094千元。 +4.成人及中老年保健3,285千元,較上年度 +減列購置電腦及周邊設備等經費289千元 +。 +5.健康促進宣導與衛生人員訓練1,267千元 +,較上年度減列運費等經費10千元。 +6.新世代健康領航計畫總經費57,240千元, +分4年辦理,98至99年度已編列11,411千 +元,本年度續編第3年經費4,605千元,較 +上年度減列衛生所人員線上學習等經費51 +6千元。 +7.新增辦理油症受害者健康照護計畫等經費 +4,996千元。" +2011,6557301700,2829830000,無細項,衛生署主管,國民健康局,預防保健業務,醫療保健支出,22.3.4,"本年度預算數2,829,830千元,係辦理孕婦 +產前檢查、兒童牙齒塗氟保健服務、子宮頸 +癌與乳癌篩檢、兒童及成人預防保健等經費 +,較上年度增列102,390千元。" +2011,6557309800,10000,無細項,衛生署主管,國民健康局,第一預備金,醫療保健支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,5257400300,86763000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,科技業務,科學支出,22.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動中醫藥科技發展77,413千元,較上年 +度減列辦理提昇中醫藥教育訓練及服務網 +絡品質計畫等經費14,586千元。 +2.健全中藥審查法規及臨床試驗環境9,350 +千元,較上年度減列辦理臨床療效評估制 +度等401千元。 +3.上年度推動中醫藥基因體相關研究預算業 +已編竣,所列11,496千元如數減列。" +2011,6557400100,64760000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,一般行政,醫療保健支出,22.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費56,307千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費600千元。 +2.基本行政工作維持費8,453千元,較上年 +度增列中醫藥典籍及出版品儲放房舍修繕 +等經費77千元。" +2011,6557400200,14935000,中醫規劃及管理工作,衛生署主管,中醫藥委員會,中醫中藥業務,醫療保健支出,22.4.3.1, +2011,6557409800,10000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,第一預備金,醫療保健支出,22.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,5257600300,55712000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,科技發展工作,科學支出,22.5.1,"本科目係新增,本年度預算數55,712千元, +係辦理創造全民健保價值科技計畫所需經費 +。" +2011,6157600100,2943951000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,一般行政,社會保險支出,22.5.2,"本年度預算數之內容與上年度比較如下: +1.人員維持費2,858,185千元,較上年度減 +列退休離職儲金等經費30,846千元。 +2.基本行政工作維持費85,766千元,較上年 +度減列台北信義大樓外牆整修等經費18,0 +92千元。" +2011,6157600200,2649890000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,健保業務,社會保險支出,22.5.3,"本年度預算數之內容與上年度比較如下: +1.承保業務1,521,609千元,較上年度減列 +辦理健保IC卡首發遺失換補發與委託職業 +工會、農漁會及鄉鎮市區公所辦理健保業 +務等經費47,209千元。 +2.財務業務41,015千元,較上年度減列委託 +辦理保費收入及醫療費用匯撥等經費4,55 +7千元。 +3.醫務管理業務107,273千元,較上年度減 +列委託辦理審查中醫、牙醫、西醫基層及 +醫院總額支付制度等經費11,919千元。 +4.醫審及藥材業務3,508千元,較上年度減 +列辦理藥品、特殊材料及醫療服務審查等 +經費390千元。 +5.健保資訊業務326,341千元,較上年度減 +列辦理保險資訊整合平台及憑證安全管理 +等經費44,624千元。 +6.企劃及綜合業務45,363千元,較上年度減 +列辦理業務宣導等經費13,722千元。 +7.推動及應用國際疾病分類業務7,250千元 +,較上年度減列委託辦理國際疾病分類編 +碼人員培訓及認證等經費15,250千元。 +8.各分區業務組業務597,531千元,較上年 +度減列辦理承保案件受理收繳及醫療費用 +給付案件受理核付等經費95,529千元。" +2011,6157609800,100000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,第一預備金,社會保險支出,22.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,5257700300,728824000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,科技發展工作,科學支出,22.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物科技發展計畫263,403千元,較上年 +度減列強化藥物、化粧品流通與廣告管理 +等經費67,666千元。 +2.物質成癮整合型計畫28,009千元,較上年 +度減列藥癮戒治政策及藥癮治療模式研究 +、毒性評估研究計畫等經費24,776千元。 +3.食品安全與營養科技計畫201,280千元, +較上年度減列購置新興食因性病源微生物 +檢測儀器設備等經費54,432千元,增列農 +畜禽水產食品中動物用藥物殘留之監測等 +經費15,326千元,計淨減39,106千元。 +4.奈米國家型計畫47,576千元,較上年度增 +列奈米食品、奈米藥品及醫療器材安全研 +究等經費5,835千元。 +5.農業生物技術產業化發展23,838千元,較 +上年度減列辦理基因改造食品安全評估計 +畫等經費4,401千元。 +6.建立食品風險預警系統164,718千元,較 +上年度減列輸入食品市場流通及稽核通報 +機制等經費156,465千元,增列研析及建 +立食品風險管理組織等經費82,232千元, +計淨減74,233千元。 +7.上年度醫衛科技政策研究計畫預算業已編 +竣,所列10,368千元如數減列。" +2011,6557700100,604776000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,一般行政,醫療保健支出,22.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費547,553千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費10,000千元。 +2.基本行政工作維持費57,223千元,較上年 +度增列辦公房舍租金等2,554千元。" +2011,6557700200,822075000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,食品藥物管理業務,醫療保健支出,22.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃風險管理及消費者保護業務87,345千 +元,較上年度減列建構藥物管理一元化上 +市後管理等經費4,894千元。 +2.食品管理業務117,555千元,較上年度減 +列補助地方衛生局購置「食品危機處理快 +速檢驗機動車」等經費35,848千元。 +3.藥品及新興生技藥品管理業務193,284千 +元,較上年度減列26,038千元,包括: +(1)藥品及新興生技藥品管理業務179,502 +千元,較上年度減列辦公大樓租金等經 +費24,820千元。 +(2)新世代健康領航計畫總經費75,000千 +元,分4年辦理,98至99年度已編列15, +000千元,本年度續編第3年經費13,782 +千元,較上年度減列1,218千元。 +4.醫療器材及化粧品管理業務50,416千元, +較上年度增列醫療器材及化粧品資訊軟硬 +體維護及醫療器材查驗登記等經費15,404 +千元。 +5.研究檢驗管理業務45,438千元,較上年度 +減列毒性評估及資訊管理通報系統開發維 +護及強化藥物濫用防制體系等經費49,906 +千元。 +6.區管理中心業務197,578千元,較上年度 +增列輸入食品查驗報驗發證、檢驗、追蹤 +查核、監測及管理、取樣等經費154,833 +千元。 +7.資訊統計管理業務130,459千元,較上年 +度減列輸入食品邊境查驗資訊軟硬體系統 +建置及開發等經費13,068千元。" +2011,6557700300,41770000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,促進食品藥物健康產業發展,醫療保健支出,22.6.4,"本科目係新增,本年度預算數41,770千元, +係規劃新建食品藥物邊境服務辦公大樓及倉 +儲設備等所需經費。" +2011,6557709800,20000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,第一預備金,醫療保健支出,22.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2011,5260011700,50865000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,23.1.1,"本年度預算數50,865千元,係委託與補助辦 +理環境科學及技術研究經費,較上年度減列 +綠色奈米科技之推動計畫等經費8,130千元 +。" +2011,7160010100,571979000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費525,605千元,較上年度核實 +減列人事費200千元。 +2.基本行政工作維持費41,402千元,較上年 +度減列辦公大樓建築設施、機電空調及消 +防系統保養維護改善等經費552千元。 +3.車輛管理經費2,438千元,較上年度減列 +油料等經費158千元。 +4.辦理統計業務經費2,534千元,較上年度 +減列推動公務統計方案等經費282千元。" +2011,7160011000,110168000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,23.1.3.1, +2011,7160011100,31444000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,23.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.空氣品質管理策略規劃及推動160千元, +與上年度同。 +2.固定空氣污染源管制1,840千元,與上年 +度同。 +3.交通工具空氣污染防制55千元,與上年度 +同。 +4.全球大氣品質保護9,067千元,較上年度 +減列辦理溫室氣體管理策略等經費1,236 +千元。 +5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制20 +,322千元,較上年度減列陸上運輸系統噪 +音振動抽測等經費2,591千元。" +2011,7160011200,223029000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,23.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.水質保護政策及水體品質規劃管理2,247 +千元,較上年度減列辦理河川流域等地面 +水體品質規劃管理等經費250千元。 +2.土壤及地下水污染法規檢討及預防30,132 +千元,較上年度減列全國地下水水質調查 +等經費3,348千元。 +3.湖泊水庫及河川污染防治77,885千元,較 +上年度增列辦理重點河川流域管理及評鑑 +工作等經費11,549千元。 +4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理53,740 +千元,較上年度增列辦理事(產)業水污染 +調查及管制措施研議等經費19,000千元。 +5.工業區下水道及生活污水管制17,000千元 +,較上年度增列推動生活污水源頭減量宣 +導等經費5,000千元。 +6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制42 +,025千元,較上年度增列建置區域地面水 +體油污染區域緊急應變中心等經費3,629 +千元。" +2011,7160011300,197931000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,23.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄61,342千 +元,較上年度減列設置高效能生質氣化技 +術試驗設施等經費51,910千元。 +2.事業廢棄物管理95,343千元,較上年度減 +列汰換異地備援軟體設備等經費14,827千 +元。 +3.資源循環再利用41,246千元,較上年度增 +列辦理規劃事業廢棄物再利用相關管理工 +作等經費5,246千元。" +2011,7160011400,308245000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生及毒物管理,環境保護支出,23.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共環境衛生管理74,653千元,較上年度 +增列辦理環境美質促進相關工作等經費14 +,653千元。 +2.執行環境用藥管理2,535千元,較上年度 +減列辦理環境用藥管理、法規宣導及業務 +檢討會等經費393千元。 +3.毒性化學物質運作管理11,312千元,較上 +年度增列規劃建置我國化學品清冊登錄及 +新化學物質管理作業等經費1,188千元。 +4.毒性化學物質災害防救體系211,245千元 +,較上年度增列31,828千元,包括: +(1)強化毒化物安全管理及災害應變計畫( +第二期)總經費1,586,100千元,分4年 +辦理,99年度已編列175,534千元,本 +年度續編第2年經費207,800千元,較上 +年度增列建置毒性化學物質災害專業訓 +練設施等經費32,266千元。 +(2)辦理全國性毒性化學物質災害防救應 +變等經費3,445千元,較上年度減列裝 +設毒性化學物質運送車輛即時追蹤系統 +等經費438千元。 +5.飲用水管理8,500千元,較上年度減列辦 +理飲用水管理資訊系統維護等經費1,000 +千元。" +2011,7160011500,64894000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,23.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要施政計畫追蹤管制考核4,050千元, +較上年度減列環保政策風險管理等經費45 +0千元。 +2.推動環保標章及第二類環境保護產品計畫 +38,546千元,較上年度減列推動民間企業 +與團體實施綠色採購等經費838千元。 +3.污染管制調查及環境工程技師簽證13,950 +千元,較上年度減列辦理環境工程業管理 +輔導資料建置等經費1,550千元。 +4.公害糾紛處理與鑑定7,254千元,較上年 +度減列辦理公害糾紛原因鑑定技術及舉證 +責任等經費806千元。 +5.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決1,094 +千元,較上年度減列審理公害糾紛損害賠 +償事件裁決等經費122千元。" +2011,7160011600,203215000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,23.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環境監測規劃管理與品質保證93,586千元 +,較上年度減列辦理全國環境水質監測工 +作等經費3,099千元。 +2.空氣品質監測規劃與網站管理43,985千元 +,較上年度減列辦理全國空氣品質監測站 +網維運等經費4,887千元。 +3.規劃設計環境保護資訊系統38,340千元, +較上年度減列辦理環境地理圖資系統相關 +軟硬體維護及更新等經費660千元。 +4.操作及維護環境保護資訊系統27,304千元 +,較上年度增列辦理網路設備操作維護及 +資訊安全監控防護等經費1,633千元。 +5.上年度環境品質監測發展計畫預算業已編 +竣,所列83,333千元如數減列。" +2011,7160018800,513817000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,23.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費333,251千元,較上年度核實 +減列人事費443千元。 +2.推動區域環境保護工作92,695千元,較上 +年度減列辦理區域環保業務所需印刷及清 +潔等事務性經費2,705千元。 +3.執行環保稽查督察管制工作56,071千元, +較上年度減列購置稽查儀器設備等經費1, +415千元。 +4.環保警察經費31,800千元,較上年度減列 +汰換警用偵緝車輛等經費1,629千元。" +2011,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,23.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2011,5260101100,8798000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,23.2.1,"本年度預算數8,798千元,係委託辦理環境 +檢驗科技研究發展經費,較上年度減列環境 +中致病性微生物之生物晶片開發研究等經費 +202千元。" +2011,7160100100,148191000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費133,857千元,較上年度核實 +減列人事費300千元。 +2.基本行政工作維持費14,334千元,較上年 +度增列汰換電話交換機系統等經費293千 +元。" +2011,7160101000,16695000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,23.2.3.1, +2011,7160109800,450000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,23.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,7160200100,51731000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費44,425千元,較上年度核實減 +列人事費100千元。 +2.基本行政工作維持費7,306千元,較上年 +度減列檔案管理作業等經費334千元。" +2011,7160201000,34890000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,23.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環保專業訓練23,502千元,較上年度增列 +辦理專業人員訓練班期相關工作等經費1, +438千元。 +2.環保證照訓練及證書核發管理5,551千元 +,較上年度減列擴充環保專業證照訓練管 +理資訊系統相關功能等經費204千元。 +3.綜合企劃5,837千元,較上年度減列污染 +管制系統操作能力訓練等經費1,247千元 +。" +2011,7160209800,200000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,23.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2011,3763010100,426334000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費402,825千元,較上年度增列 +員工參加全民健康保險之保險費等3,034 +千元。 +2.基本行政工作維持費23,509千元,較上年 +度減列各項行政事務工作等經費2,671千 +元。" +2011,3763010200,498771000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理作業經費2,853千元,較上年度 +增列委託研究等經費99千元。 +2.巡防查緝作業經費15,391千元,較上年度 +減列一般事務費等950千元。 +3.情報蒐整作業經費22,627千元,較上年度 +減列兩岸執法交流座談及諮詢部署等經費 +726千元。 +4.後勤支援作業經費54,716千元,較上年度 +增列污水下水道系統建置等經費36,023千 +元。 +5.通訊資訊管理作業經費130,136千元,較 +上年度增列推動公文線上簽核系統等經費 +29,755千元。 +6.勤務管制作業經費550千元,較上年度減 +列勤務指揮管制設施維護等經費51千元。 +7.海洋事務推動作業經費3,063千元,較上 +年度減列辦理海洋事務相關會議及活動等 +經費1,050千元。 +8.海巡基地籌建及未來發展計畫總經費2,32 +7,416千元,分10年辦理,95至99年度已 +編列768,149千元,本年度續編第6年經費 +269,435千元,較上年度增列217,226千元 +。" +2011,3763019000,1738000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,24.1.3.1, +2011,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,24.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3763100100,3164317000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,106,251千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險 +之保險費等63,000千元。 +2.基本行政工作維持費58,066千元,較上年 +度減列一般事務費及房屋建築養護費等7, +232千元。" +2011,3763100200,3448261000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.後勤業務496,974千元,較上年度減列艦 +艇油料及臺南、蘇澳、澎湖海巡隊岸際水 +電設施改善工程等經費61,606千元。 +2.海域綜合管理4,668千元,較上年度減列 +衛星船位控管系統作業等經費580千元。 +3.維護海域秩序及資源保護22,268千元,較 +上年度減列艦艇衛星通訊船位控管系統性 +能精進等經費1,498千元。 +4.艦艇建造及維修464,129千元,較上年度 +減列艦艇性能提升等經費16,693千元。 +5.海事專業訓練21,120千元,較上年度增列 +購置教育訓練設備及生活設施等經費6,45 +4千元。 +6.海域偵防查緝4,117千元,較上年度減列 +偵緝工作等經費457千元。 +7.海上巡防18,071千元,較上年度增列汰購 +應勤裝備等經費12,428千元。 +8.汰換巡防救難艇7艘總經費1,513,255千元 +,分4年辦理,98至99年度已編列584,252 +千元,本年度續編第3年經費352,442千元 +,較上年度減列19,683千元。 +9.強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計 +畫總經費20,869,097千元,分8年辦理,9 +9年度已編列723,453千元,本年度續編第 +2年經費2,064,472千元,較上年度增列1, +341,019千元。 +10.上年度汰換巡護船1艘預算業已編竣,所 +列255,032千元如數減列。 +11.上年度汰換巡防艦1艘預算業已編��,所 +列423,674千元如數減列。" +2011,3763109000,0,營建工程,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, +2011,3763109800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3763200100,5121427000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,102,991千元,較上年度增 +列員工參加全民健康保險之保險費等3,54 +7千元。 +2.基本行政工作維持費18,436千元,較上年 +度減列車輛養護及文具紙張、消耗性物品 +購置等經費434千元。" +2011,3763200200,174911000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,24.3.2.1, +2011,3763209000,410000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,24.3.3.1, +2011,3763209800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,24.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2011,3271150100,234095000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費181,166千元,較上年度核實 +減列人事費1,722千元。 +2.基本行政工作維持費30,211千元,較上年 +度減列物品及一般事務費等670千元。 +3.行政管理經費22,718千元,較上年度減列 +水電費及房屋建築養護費等9,705千元, +增列一般事務費與稅捐及規費等7,953千 +元,計淨減1,752千元。" +2011,3271150200,17320000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.民政社衛業務2,008千元,較上年度減列 +資訊服務費與設施及機械設備養護費等39 +千元,增列一般事務費及獎補助費等1,11 +2千元,計淨增1,073千元。 +2.文教業務1,506千元,較上年度減列一般 +事務費及運費等673千元,增列資訊服務 +費與設施及機械設備養護費等23千元,計 +淨減650千元。 +3.經建財務業務2,187千元,較上年度減列 +設施及機械設備養護費4千元,增列物品 +及一般事務費等1,548千元,計淨增1,544 +千元。 +4.省政資料館營運管理6,122千元,較上年 +度減列一般事務費及房屋建築養護費等1, +717千元。 +5.法規業務808千元,較上年度減列物品及 +一般事務費等36千元。 +6.圖書館營運管理4,689千元,較上年度減 +列購置物品及資訊軟硬體設備等經費571 +千元,增列保險費及一般事務費等79千元 +,計淨減492千元。" +2011,3271150300,0,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,公共事務與車輛管理,行政支出,25.1.3,"上年度辦理公共事務與車輛管理預算業已編 +竣,所列744千元如數減列。" +2011,3271150400,73141000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,交通行政與管理,行政支出,25.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.車輛事故鑑定業務70,677千元,較上年度 +減列通訊費及一般事務費等1,651千元, +增列保險費及雜項設備費等62千元,計淨 +減1,589千元。 +2.車輛事故覆議業務2,464千元,較上年度 +減列兼職費及一般事務費等122千元。" +2011,3271150500,2273000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,加強地方自治與文化推展,行政支出,25.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教師申訴評議業務1,847千元,較上年度 +減列兼職費及一般事務費等97千元。 +2.教育活動業務426千元,較上年度減列按 +日按件計資酬金及一般事務費等171千元 +,增列資訊服務費及保險費30千元,計淨 +減141千元。" +2011,3271159000,8790000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,25.1.6.1, +2011,3271159800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,25.1.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2011,3271160100,61186000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費44,510千元,較上年度核實減 +列人事費200千元。 +2.基本行政工作維持費10,554千元,較上年 +度減列公務車輛油料及養護等經費168千 +元。 +3.進修訓練費250千元,與上年度同。 +4.聯繫業務1,150千元,與上年度同。 +5.園區藝文活動400千元,與上年度同。 +6.檔案管理4,322千元,與上年度同。" +2011,3271160200,4312000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,25.2.2.1, +2011,3271160300,1158000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,25.2.3.1, +2011,3271160400,2403000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,25.2.4.1, +2011,3271169000,850000,交通及運輸設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,25.2.5.1, +2011,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,25.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2011,5371160500,6102000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,25.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學術研究發展452千元,較上年度增列赴 +大陸地區辦理檔案史料數位典藏學術研討 +及交流旅費等經費166千元。 +2.典藏展示729千元,較上年度減列加班費 +及史料整編教育訓練等經費80千元。 +3.推廣教育310千元,較上年度減列辦理專 +業研習及培訓等經費30千元。 +4.行政業務4,611千元,較上年度減列水電 +費及房屋建築養護等經費632千元。" +2011,5171185100,62916423000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,25.3.1,"本年度預算數62,916,423千元,較上年度減 +列4,237,260千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 +本辦公費、私立學校教職員公教人員保險 +保費、外籍英語教師及校地徵收還本付息 +等經費27,398,214千元。 +2.補助各直轄市及縣市學校營養午餐、中途 +學校、國中雜費減免、學校水電費與老舊 +危險校舍整建及相關設施經費15,000,000 +千元。 +3.補助各直轄市及縣市當年度應繳納之退休 +教育人員優惠存款差額利息經費19,518,2 +09千元。 +4.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費1, +000,000千元。" +2011,5871186000,12500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,25.3.2,"本年度預算數12,500,000千元,係補助各直 +轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 +計畫等經費,較上年度增列3,350,000千元 +。" +2011,5971186100,23500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,25.3.3,"本年度預算數23,500,000千元,較上年度增 +列7,150,000千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施等 +經費17,500,000千元。 +2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 +項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 +6,000,000千元。" +2011,6171186600,26061040000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,25.3.4,"本年度預算數26,061,040千元,係補助各直 +轄市與縣市依法應負擔之全民健康保險、勞 +工保險、農民健康保險及國民年金保險等保 +費補助,較上年度增列2,971,180千元。" +2011,6271186700,7299474000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,25.3.5,"本年度預算數7,299,474千元,係補助各直 +轄市及縣市中低收入老人生活津貼、低收入 +戶生活補助等經費,較上年度增列973,822 +千元。" +2011,6371186800,24789366000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,25.3.6,"本年度預算數24,789,366千元,係補助各直 +轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 +老人與婦女及老年農民福利津貼等福利服務 +經費,較上年度增列5,134,395千元。" +2011,8671188400,28343525000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市專案補助,專案補助支出,25.3.7,"本年度預算數28,343,525千元,較上年度減 +列7,025,911千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 +員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 +、對公立醫療院所補助經費等22,963,974 +千元。 +2.補助各直轄市及縣市當年度應繳納之退休 +公務、警察、消防人員優惠存款差額利息 +經費4,879,551千元。 +3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 +費500,000千元。" +2011,3271550100,61983000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,25.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費53,813千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費8,170千元,較上年 +度減列臨時人員酬金等經費293千元,增 +列主席特別費636千元,計淨增343千元。" +2011,3271550200,10270000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,25.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人才培育與表揚經費594千元,與上年度 +同。 +2.辦理閩籍海外同鄉會活動及社團服務經費 +3,635千元,較上年度增列辦理閩籍海外 +同鄉會活動經費1,774千元。 +3.督導金馬地區業務經費6,041千元,較上 +年度減列辦理閩省人文研究獎勵14千元, +增列福建省金馬歷史紀實影片2,500千元 +,計淨增2,486千元。" +2011,3271559000,116000,營建工程,省市地方政府,福建省政府,一般建築及設備,行政支出,25.4.3.1, +2011,3271559800,673000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,25.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2011,8671558400,73235000,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區專案補助,專案補助支出,25.4.5,"本年度預算數73,235千元,係補助金門及連 +江縣政府基層建設經費,較上年度減列2,26 +5千元。" +2011,8671908400,0,無細項,省市地方政府,臺北市及高雄市統籌分配稅款減少專案補助,臺北市及高雄市統籌分配稅款減少專案補助,專案補助支出,25.5.1,"上年度配合臺北縣參與中央統籌分配稅款直 +轄市43%分配,致臺北市及高雄市所獲之統 +籌分配稅款因此減少,為降低對其財源之影 +響,由中央分別給予之專案補助15,500,000 +千元及10,000,000千元預算業已編竣,所列 +25,500,000千元如數減列。" +2011,6171916600,0,無細項,省市地方政府,直轄市與縣市平衡預算及繳款專案補助,縣市以前年度健保保費繳款補助,社會保險支出,25.6.1,"上年度鼓勵臺灣省各縣市繳納積欠以前年度 +全民健康保險保費補助預算業已編竣,所列 +6,000,000千元如數減列。" +2011,8671913000,8343500000,無細項,省市地方政府,直轄市與縣市平衡預算及繳款專案補助,直轄市及縣市繳款專案補助,專案補助支出,25.6.2,"本科目係新增,本年度預算數8,343,500千 +元,係為挹注直轄市及縣市財源收入,減輕 +其財政負擔,增列鼓勵直轄市與縣市繳納積 +欠以前年度全民健康保險保費、勞工保險保 +費及退休人員優惠存款差額利息等補助經費 +。" +2011,8671918400,0,無細項,省市地方政府,直轄市與縣市平衡預算及繳款專案補助,縣市繳款及臺北縣準用直轄市專案補助,專案補助支出,25.6.3,"上年度補助臺北縣準用直轄市規定所增加之 +支出負擔預算業已編竣,所列10,000,000千 +元如數減列。" +2011,8771912000,15656500000,無細項,省市地方政府,直轄市與縣市平衡預算及繳款專案補助,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,25.6.4,"本科目係新增,本年度預算數15,656,500千 +元,係增列對直轄市及縣市平衡預算補助經 +費,以改善其財政收支。" +2011,8671928400,27950172000,無細項,省市地方政府,直轄市及縣市保障財源補助,直轄市及縣市保障財源補助,專案補助支出,25.7.1,"本科目係新增,本年度預算數27,950,172千 +元,係依地方制度法規定保障各直轄市及縣 +市政府獲配之中央統籌分配稅款、一般性及 +專案補助款合計數,不低於99年度相同基礎 +之獲配水準。" +2011,8979018900,2000000000,無細項,災害準備金,災害準備金,災害準備金,其他支出,26.1.1, +2011,9080019900,8000000000,無細項,第二預備金,第二預備金,第二預備金,第二預備金,27.1.1,