diff --git "a/法定預算/tw2012ap.csv" "b/法定預算/tw2012ap.csv" new file mode 100644--- /dev/null +++ "b/法定預算/tw2012ap.csv" @@ -0,0 +1,9160 @@ +year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note +2012,3102010100,886897000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費679,810千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費15,059千元。 +2.基本行政工作維持費171,313千元,較上 +年度減列雨水回收系統等設施養護經費12 +,748千元,增列建築物維護整修及國外考 +察等經費7,937千元,計淨減4,811千元。 +3.資訊行政工作維持費29,629千元,較上年 +度減列購置伺服主機及交換器等經費2,74 +8千元。 +4.警衛行政工作維持費6,145千元,較上年 +度增列購置服裝等經費154千元。" +2012,3102010200,40000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數40,000千元,係國家元首國內 +外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 +其他相關經費等,與上年度同。" +2012,3102010300,59324000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.慶典佈置經費4,095千元,與上年度減列 +佈置會場經費230千元。 +2.慶典接待經費14,543千元,較上年度減列 +元旦升旗典禮等經費1,324千元。 +3.新增第13任總統副總統就職經費40,686千 +元。 +4.上年度辦理中華民國建國一百年相關活動 +預算業已編竣,所列66,400千元如數減列 +。" +2012,3102010400,10000000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, +2012,3102010500,15279000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數15,279千元,係辦理新聞聯繫 +與發布所需經費,較上年度增列充實全球資 +訊網內容等經費279千元。" +2012,3102010600,22927000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第九任卸任總統禮遇經費8,977千元,較 +上年度伸算增列調整禮遇經費102千元。 +2.第八任卸任副總統禮遇經費2,850千元, +與上年度同。 +3.第十一任卸任副總統禮遇經費5,353千元 +,較上年度減列處理事務等禮遇經費190 +千元,伸算增列調整禮遇經費73千元,計 +淨減117千元。 +4.新增第十二任卸任副總統禮遇經費5,747 +千元。" +2012,3102010800,17407000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報編印經費752千元,與上年度同。 +2.印信鑄造頒發經費7,922千元,較上年度 +減列配合部分縣市合併或單獨改制為直轄 +市更換機關印信等經費26,404千元,增列 +配合行政院組織改造,機關新成立或名稱 +變更製發機關印信等經費4,130千元,計 +淨減22,274千元。 +3.製作勳章及敬老事宜經費8,733千元,較 +上年度增列辦理敬老事宜等經費641千元 +。" +2012,3102019000,126000,交通及運輸設備,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, +2012,3102019800,2073000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3102100100,178813000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費156,334千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費1,115千元。 +2.基本行政工作維持費15,379千元,較上年 +度減列車輛租賃及購置消耗品等經費941 +千元。 +3.資訊行政工作維持費7,100千元,較上年 +度減列資訊服務費等經費105千元,增列 +辦理國家資通安全業務經費5,105千元, +計淨增5,000千元。" +2012,3102101000,1842000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全議事業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數1,842千元,係國家安全會議 +議事業務經費,較上年度減列購置辦公用品 +及通訊費等經費96千元。" +2012,3102102000,7248000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全諮詢研究業務,國務支出,1.2.3,"本年度預算數7,248千元,係國家安全諮詢 +研究業務經費,較上年度減列購置消耗品及 +國外訪問等經費383千元。" +2012,3102105000,10411000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國際安全合作研究業務,國務支出,1.2.4,"本年度預算數10,411千元,係國際安全合作 +研究業務經費,較上年度減列購置消耗品及 +國外訪問等經費1,147千元。" +2012,3102109000,1580000,營建工程,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,1.2.5.1, +2012,3102109800,234000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.6,仍照上年度預算���編列。 +2012,5202303000,13210000,無細項,總統府主管,國史館,總統文物與珍貴史料數位化,科學支出,1.3.1,"本年度預算數13,210千元,係辦理總統文物 +與珍貴史料數位化計畫,較上年度減列史料 +整編作業等經費496千元。" +2012,5302300100,183963000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費159,334千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費1,998千元。 +2.基本行政工作維持費22,898千元,較上年 +度減列購置辦公用品等經費845千元。 +3.資訊業務經費1,731千元,較上年度減列 +資訊設備維護等經費91千元。" +2012,5302301000,9756000,史料採集,總統府主管,國史館,史料採集與典藏,文化支出,1.3.3.1, +2012,5302302000,9967000,無細項,總統府主管,國史館,國史編纂,文化支出,1.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.史籍編撰經費2,528千元,較上年度增列 +史籍編撰稿費及製作電子書籍數位等經費 +870千元。 +2.人物傳記編撰經費1,724千元,較上年度 +增列資料印刷等經費3千元。 +3.國史重要主題資料庫經費1,034千元,較 +上年度減列資料建檔及掃描等經費623千 +元。 +4.史學研究叢刊編撰經費3,307千元,較上 +年度增列辦理國際學術討論會等經費619 +千元。 +5.總統副總統史籍編撰經費1,374千元,較 +上年度減列出版文物書籍等經費221千元 +。" +2012,5302309000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國史館,一般建築及設備,文化支出,1.3.5.1, +2012,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,5202315000,7130000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,拓展數位化計畫,科學支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣省級機關檔案數位化計畫經費3,838 +千元,較上年度減列檔案數位化掃描及購 +置筆記型電腦等經費525千元。 +2.臺灣鹽業檔案數位化計畫經費1,923千元 +,較上年度增列檔案數位化掃描等經費43 +0千元。 +3.新增典藏專賣局局報數位化計畫經費1,36 +9千元。 +4.上年度臺灣總督府府報資料庫建置計畫預 +算業已編竣,所列1,440千元如數減列。" +2012,5302313000,89536000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費67,130千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費2,362千元。 +2.基本行政工作維持22,406千元,較上年度 +減列購置資訊設備及辦公事務設備等經費 +1,754千元。" +2012,5302314000,6778000,採集文獻暨文物大樓營運,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.3.1, +2012,5202400100,446771000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費205,007千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費15,791千元。 +2.基本行政工作維持費100,304千元,較上 +年度減列購置文具紙張及房屋建築養護等 +經費4,179千元。 +3.資訊技術服務經費98,043千元,較上年度 +減列資訊操作維護及網路專線租賃等經費 +3,402千元。 +4.場地設施管理經費33,878千元,較上年度 +減列購置文具紙張及房屋建築維護等經費 +2,484千元。 +5.幼稚園運作維持經費9,539千元,較上年 +度減列購置文具紙張等經費561千元。" +2012,5202401000,2968233000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, +2012,5202402000,1838790000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, +2012,5202409000,5800000,土地購置,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.4.1, +2012,5202409800,5410000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,3203010100,606602000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費539,723千元,較上年度新增 +政務委員、政務副秘書長、顧問與幕僚人 +員等16人及伸算增列員工調整待遇等經費 +59,534千元。 +2.基本行政工作維持費64,670千元,較上年 +度減列水電及臨時人員酬金等經費2,718 +千元。 +3.慶典佈置經費200千元,與上年度同。 +4.檔案縮影典藏及維護費668千元,較上年 +度減列掃描系統保養費等280千元。 +5.資料蒐集陳列1,341千元,較上年度減列 +購置圖書等經費352千元。" +2012,3203010700,3100000,政策審議議事,行政院主管,行政院,��政業務,行政支出,2.1.2.1, +2012,3203010900,4071000,無細項,行政院主管,行政院,法制業務,行政支出,2.1.3,"本年度預算數4,071千元,係辦理法規審議 +編譯及訴願審議督導業務經費,較上年度減 +列辦理督導法規訴願業務之國內旅費等242 +千元。" +2012,3203011100,9000000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.4,"本年度預算數9,000千元,係行政院長行使 +職權之相關必要支出,與上年度同。" +2012,3203011500,45255000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技發展企劃及基本運作維持經費33,399 +千元,較上年度增列通訊費等1,492千元 +。 +2.行政院科技會報經費2,860千元,較上年 +度增列租用會議場所及設備等經費2,280 +千元。 +3.新增政府科技概算審議經費4,728千元。 +4.新增重要科技策略會議經費4,268千元。 +5.上年度科技顧問會議、產業策略會議、生 +物技術發展推動計畫等預算業已編竣,所 +列13,591千元如數減列。" +2012,3203011600,50185000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.南部聯合服務業務經費23,289千元,較上 +年度減列水電等經費583千元,新增辦理 +服務中心辦公大樓先期規劃經費5,281千 +元,計淨增4,698千元。 +2.中部聯合服務業務經費13,268千元,較上 +年度減列購置辦公設備等經費481千元。 +3.東部聯合服務業務經費13,628千元,較上 +年度減列水電及設備養護等經費391千元 +。" +2012,3203011700,56659000,無細項,行政院主管,行政院,飛航安全業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費39,396千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費590千元。 +2.基本行政工作維持費7,345千元,較上年 +度減列臨時人員酬金等1,907千元。 +3.失事調查能量建立業務經費7,050千元, +較上年度增列購置實驗室檢查設備及電腦 +軟硬體等經費4,525千元。 +4.新增事故調查業務經費2,868千元。 +5.上年度辦理飛安研發與企劃、調查實驗室 +能量建立與維持等預算業已編竣,所列7, +132千元如數減列。" +2012,3203011800,21305000,無細項,行政院主管,行政院,國土安全規劃,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土安全規劃經費6,167千元,較上年度 +減列購置文具紙張物品等經費333千元。 +2.國家關鍵基礎設施安全防護計畫,總經費 +89,172千元,分4年辦理,98至100年度已 +編列74,034千元,本年度續編最後1年經 +費15,138千元,較上年度減列5,820千元 +。" +2012,3203011900,45620000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費28,508千元,較上年度核實減 +列人事費218千元。 +2.基本行政工作維持費11,427千元,較上年 +度增列辦公大樓管理費等1,458千元。 +3.全國災害防救業務推展費5,685千元,較 +上年度減列辦理災害防救演習等經費4,17 +7千元。" +2012,3203012000,72510000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.10,"新增性別平等業務經費72,510千元,包括: +1.人員維持費38,609千元。 +2.基本行政工作維持費13,642千元。 +3.推展性別平等權益促進工作經費1,879千 +元。 +4.推展性別平等權利保障工作經費4,660千 +元。 +5.推展性別平等推廣發展工作經費1,760千 +元。 +6.建置性別平等資料庫計畫,總經費131,96 +0千元,分5年辦理,本年度編列第1年經 +費11,960千元。" +2012,3203012100,8081000,無細項,行政院主管,行政院,資通安全業務,行政支出,2.1.11,"新增資通安全業務經費8,081千元,包括: +1.人員維持費2,122千元。 +2.資通安全業務經費5,959千元。" +2012,3203012200,106801000,無細項,行政院主管,行政院,消費者保護業務,行政支出,2.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費80,381千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費938千元。 +2.基本行政工作維持經費7,917千元,較上 +年度減列通訊及資訊服務等經費1,142千 +元。 +3.綜合企劃經費10,603千元,較上年度減列 +研擬消費者保護計畫等經費399千元。 +4.消費者保護督導業務經費5,174千元,較 +上年度減列辦理消費者保護工作考評等經 +費745千元。 +5.消費者法制業務經費1,271千元,較上年 +度增列辦理消費者保護法制之研修及審查 +等經費161千元。 +6.消費者保護官業務經費1,455千元,較上 +年度減列辦理消費者���護官聯繫會報等經 +費283千元。 +7.上年度汰換消費者保護官查核車1輛預算 +業已編竣,所列586千元如數減列。" +2012,3203019000,10010000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.13.1, +2012,3203019800,3050000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.14,仍照上年度預算數編列。 +2012,3203100100,676303000,無細項,行政院主管,主計處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費648,615千元,較上年度增列 +約僱人員22人及伸算增列調整待遇等經費 +26,353千元。 +2.基本行政工作維持費27,688千元,較上年 +度減列文具紙張等經費713千元。" +2012,3203101000,4968000,中央總預算核編及執行,行政院主管,主計處,公務機關歲計會計業務,行政支出,2.2.2.1, +2012,3203101100,2183000,特種基金預算核編及執行,行政院主管,主計處,特種基金歲計會計業務,行政支出,2.2.3.1, +2012,3203101200,3518000,統計行政與統計標準,行政院主管,主計處,統計業務,行政支出,2.2.4.1, +2012,3203101300,221339000,基本國勢調查,行政院主管,主計處,普查及抽樣調查業務,行政支出,2.2.5.1, +2012,3203101500,15211000,主計業務訓練,行政院主管,主計處,主計業務視導與訓練,行政支出,2.2.6.1, +2012,3203109000,126000,交通及運輸設備,行政院主管,主計處,一般建築及設備,行政支出,2.2.7.1, +2012,3203109800,1350000,無細項,行政院主管,主計處,第一預備金,行政支出,2.2.8,仍照上年度預算數編列。 +2012,3203110100,160604000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費153,547千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費1,682千元。 +2.基本行政工作維持費7,057千元,較上年 +度減列通訊費等351千元。" +2012,3203111000,2913000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,各機關應用電子計算機作業之審查與訓練,行政支出,2.3.2,"本年度預算數2,913千元,係辦理各機關申 +請設置應用電腦之審議、查核及訓練業務經 +費,較上年度減列文具紙張及印刷費等196 +千元。" +2012,3203111100,25151000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機作業系統之分析設計,行政支出,2.3.3,"本年度預算數25,151千元,係辦理政府歲計 +會計系統業務經費,較上年度增列資訊維護 +費及系統上線輔導費等8,672千元。" +2012,3203111200,4224000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機技術之研究發展,行政支出,2.3.4,"本年度預算數4,224千元,係推動電子計算 +機技術之研究業務經費,較上年度減列國內 +旅費等269千元。" +2012,3203111300,13102000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機之管理與資料處理,行政支出,2.3.5,"本年度預算數13,102千元,係辦理電子計算 +機之管理與資料處理業務經費,較上年度增 +列通訊費等1,202千元。" +2012,3203111400,3329000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,資訊系統推廣服務,行政支出,2.3.6,"本年度預算數3,329千元,係辦理資訊管理 +業務經費,較上年度減列資訊服務費220千 +元。" +2012,3203119000,35000,交通及運輸設備,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般建築及設備,行政支出,2.3.7.1, +2012,3203119800,500000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,第一預備金,行政支出,2.3.8,仍照上年度預算數編列。 +2012,3903201100,111470000,國際新聞規劃及研究,行政院主管,新聞局,國際新聞業務,外交支出,2.4.1.1, +2012,5303200100,609951000,無細項,行政院主管,新聞局,一般行政,文化支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費571,055千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費7,562千元。 +2.基本行政工作維持費38,896千元,較上年 +度減列租用辦公房舍等經費2,940千元。" +2012,5303201000,4465000,新聞發布與新聞聯繫工作,行政院主管,新聞局,國內新聞業務,文化支出,2.4.3.1, +2012,5303201200,1564277000,廣播電視事業輔導,行政院主管,新聞局,大眾傳播事業輔導,文化支出,2.4.4.1, +2012,5303201300,50757000,無細項,行政院主管,新聞局,綜合計畫業務,文化支出,2.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊系統維護暨資訊安全推動經費48,160 +千元,較上年度減列建置與維運政府英文 +入口網站系統及辦公室自動化電腦應用系 +統等經費14,810千元。 +2.辦理兩岸傳播及新聞交流經費1,194千元 +,較上年度增列辦理兩岸傳播及新聞交流 +活動等經費358千元。 +3.業務發展興革���究與管制考核經費1,403 +千元,較上年度增列辦理業務發展興革研 +究及管制考核等經費65千元。" +2012,5303201600,315341000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央通訊社捐助,文化支出,2.4.6,"本年度預算數315,341千元,係捐助財團法 +人中央通訊社經費,較上年度減列16,597千 +元。" +2012,5303201800,465839000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央廣播電臺捐助,文化支出,2.4.7,"本年度預算數465,839千元,係捐助財團法 +人中央廣播電臺經費,較上年度減列24,518 +千元。" +2012,5303201900,900000000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人公視基金會捐贈,文化支出,2.4.8,"本年度預算數900,000千元,係捐助財團法 +人公共電視基金會經費,與上年度同。" +2012,5303202100,23978000,無細項,行政院主管,新聞局,地方新聞業務,文化支出,2.4.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持經費6,105千元,較上 +年度減列水電、清潔及保全服務等經費1, +733千元。 +2.辦理政府施政基層宣導經費13,184千元, +較上年度減列辦理小地方台灣社區新聞網 +等經費640千元。 +3.台灣影像部落閣管理與運用經費3,656千 +元,較上年度增列辦理部落閣影視文化推 +廣活動經費1,000千元。 +4.辦理地方輿情蒐集反映經費1,033千元, +較上年度減列蒐集輿情等經費997千元。" +2012,5303209000,0,交通及運輸設備,行政院主管,新聞局,一般建築及設備,文化支出,2.4.10.1, +2012,5303209800,4048000,無細項,行政院主管,新聞局,第一預備金,文化支出,2.4.11,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3203300100,333487000,無細項,行政院主管,人事行政局,一般行政,行政支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費302,172千元,較上年度核實 +減列人事費5,462千元,伸算增列調整待 +遇等經費8,247千元,計淨增2,785千元。 +2.基本行政工作維持費22,748千元,較上年 +度減列辦理檔案管理作業、影印機租賃及 +辦公房舍維護等經費2,179千元。 +3.人事行政資訊工作經費7,966千元,較上 +年度減列資訊服務及購置資訊設備等經費 +692千元。 +4.人事資料登記管理經費601千元,較上年 +度減列編印行政院暨所屬機關職員錄等經 +費85千元。" +2012,3203302100,63399000,創新人事服務,行政院主管,人事行政局,人事業務之策進執行及人員之考訓,行政支出,2.5.2.1, +2012,3203309000,1560000,交通及運輸設備,行政院主管,人事行政局,一般建築及設備,行政支出,2.5.3.1, +2012,3203309800,2030000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一預備金,行政支出,2.5.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2012,7603303400,41112000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.5.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付32 +,443千元,較上年度減列月退職酬勞及優 +惠存款利息差額補助等經費3,964千元。 +2.第一屆資深立法委員自願退職給付8,669 +千元,較上年度增列優惠存款利息差額補 +助費603千元。" +2012,7603303600,9557000,無細項,行政院主管,人事行政局,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.5.6,"本年度預算數9,557千元,係辦理中央公教 +員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 +公殘廢死亡慰問給付經費,較上年度減列14 +5千元。" +2012,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.5.7,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 +校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 +舊制退撫給付,與上年度同。" +2012,8903304500,2091924000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.5.8,"本年度預算數2,091,924千元,係辦理公教 +人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度 +減列8,076千元。" +2012,3203310100,60759000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費54,431千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費1,297千元。 +2.基本行政工作維持費6,328千元,較上年 +度減列影印機租金及文具等經費157千元 +。" +2012,3203311000,78369000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,2.6.2,"本年度預算之內容與上年度之比較如下: +1.在職訓練研習課程經費52,534千元,較上 +年度增列聘請講座、學員膳宿及印製講義 +教材等經費5,675千元。 +2.訓練輔導行政維持費3,232千元,較上年 +度減列購置學員紙張、日常用品等經費11 +3千元。 +3.人力資源研究發展經費17,653千元,較上 +年度減列建置公文線上簽核系統等經費3, +904千元。 +4.網路教學系統經費4,950千元,較上年度 +增列建置系統版本升級等經費2,387千元 +。" +2012,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,2.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,3203320100,58473000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費53,617千元,較上年度核實減 +列人事費2,500千元,伸算增列調整待遇 +等經費960千元,計淨減1,540千元。 +2.基本行政工作維持費4,856千元,較上年 +度減列辦公廳舍清潔等經費104千元。" +2012,3203321000,12135000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,宿舍管理及福利服務,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃經費3,534千元,較上年度增列 +公務福利e化平台維護等經費2,929千元 +。 +2.眷舍處理經費643千元,較上年度減列委 +請撰稿等經費52千元。 +3.宿舍管理經費1,738千元,較上年度減列 +建置宿舍管理系統開發等經費140千元。 +4.急難貸款及福利服務經費680千元,較上 +年度減列辦理休假旅遊活動相關經費360 +千元。 +5.員工文康活動經費5,540千元,較上年度 +減列布置各項比賽場地等經費346千元。" +2012,3203329800,100000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,第一預備金,行政支出,2.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,3203330100,92750000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費85,739千元,較上年度預算增 +列調整待遇等經費1,311千元。 +2.基本行政工作維持費7,011千元,較上年 +度增列學員宿舍之建物耐震力評估等經費 +12千元。" +2012,3203330200,45017000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教務管理經費10,712千元,較上年度減列 +聘請講師及印刷教學用資料等經費1,362 +千元,增列權利使用費等20千元,計淨減 +1,342千元。 +2.學員服務經費12,256千元,較上年度減列 +學員伙食費等1,762千元,增列辦理地方 +公務人員提升英語能力訓練等經費2,781 +千元,計淨增1,019千元。 +3.圖書資訊管理經費13,291千元,較上年度 +減列資訊軟硬體設備費及權利使用費等3, +149千元,增列辦理數位學習成果發表會 +等經費234千元,計淨減2,915千元。 +4.學員事務管理經費8,758千元,較上年度 +減列汰購學員沐浴用鍋爐等經費574千元 +。" +2012,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,2.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,5303400100,536908000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費476,377千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費13,951千元。 +2.基本行政工作維持費60,531千元,較上年 +度減列水電空調維護等經費6,055千元。" +2012,5303400200,4628000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理,文化支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.器物管理經費1,978千元,較上年度減列 +收藏保管珍玩文物等經費2,509千元。 +2.書畫管理經費548千元,較上年度減列展 +覽資料蒐集旅費等經費9千元。 +3.圖書文獻管理經費2,102千元,較上年度 +減列影像校對等經費281千元。" +2012,5303400300,69955000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物展覽,文化支出,2.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文物展出經費24,660千元,較上年度減列 +辦理精彩100國寶總動員及康熙大帝與路 +易14大展暨歌舞劇等特展經費14,328千元 +。 +2.社教與推廣經費6,419千元,較上年度增 +列辦理教育推廣活動等經費1,162千元。 +3.開放研究用專業圖書館經費9,798千元, +較上年度增列圖書館自動化系統維護等經 +費81千元。 +4.院區周圍環境美化與維持經費13,485千元 +,較上年度增列院區清潔外包及園藝景觀 +設施維護等經費119千元。 +5.第二展覽館管理與維護經費1,054千元, +較上年度減列監視系統維護等經費146千 +元。 +6.南院主題研究推廣及基本維持經費14,539 +千元,較上年度增列辦理策展活動等經費 +9,164千元。" +2012,5303400400,133739000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,資訊管理,文化支出,2.9.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊管理與維護經費9,588千元,較上年 +度增列整合電腦化行政系統等經費880千 +元。 +2.拓展台灣數位典藏計畫經費44,140千元, +較上年度增列資訊設備及系統維護等經費 +3,074千元。 +3.提供科技與人文跨域文創環境計畫總經費 +300,000千元,分4年辦理,99至100年度 +已編列132,488千元,本年度續編第3年經 +費65,290千元,較上年度增列5,327千元 +。 +4.打造故宮成為全球文創產業應用重鎮計畫 +總經費100,000千元,分4年辦理,99至10 +0年度已編列44,355千元,本年度續編第3 +年經費4,862千元,較上年度減列15,123 +千元。 +5.新增故宮行動電子化服務計畫總經費54,0 +00千元,分5年辦理,本年度編列第1年經 +費9,859千元。" +2012,5303400500,9365000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,保存維護與文創行銷,文化支出,2.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文物登錄及徵集經費2,047千元,較上年 +度減列辦理文物徵集等經費233千元。 +2.文物科技研析及維護經費3,412千元,較 +上年度增列辦理白蟻防治等經費578千元 +。 +3.文創行銷經費3,906千元,較上年度減列 +稿費及書刊出版品印製等經費1,851千元 +。" +2012,5303400700,10722000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全系統管理維護,文化支出,2.9.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.安全系統設備測試及維修經費8,074千元 +,較上年度增列安全管理相關設施等經費 +1,865千元。 +2.安全管制管理及教育訓練經費988千元, +較上年度減列安全管制管理等經費34千元 +。 +3.警衛守護及消防經費1,660千元,較上年 +度減列守衛警察各項什支等經費47千元。" +2012,5303400800,133000000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,故宮南部院區籌建,文化支出,2.9.7,"故宮南部院區籌建計畫總經費7,933,528千 +元,分年辦理,92至100年度已編列3,777,5 +63千元,本年度續編133,000千元,較上年 +度增列19,049千元。" +2012,5303409000,52000000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.9.8.1, +2012,5303409800,4000000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.9.9,仍照上年度預算數編列。 +2012,5903500100,500291000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費460,790千元,較上年度減列 +中美基金待遇差額26,328千元,伸算增列 +調整待遇等經費8,650千元,計淨減17,67 +8千元。 +2.基本行政工作維持費38,701千元,較上年 +度增列退休退職人員三節慰問金等44千元 +。 +3.經建計畫宣導經費800千元,與上年度同 +。" +2012,5903501000,16438000,研擬國家建設計畫,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之設計、研審及協調,其他經濟服務支出,2.10.2.1, +2012,5903501100,3482000,強化國家建設財務規劃審議及有效運用國家資金,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之評估及考核,其他經濟服務支出,2.10.3.1, +2012,5903508100,4000000000,花東地區永續發展基金,行政院主管,經濟建設委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.10.4.1, +2012,5903509000,800000,交通及運輸設備,行政院主管,經濟建設委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.10.5.1, +2012,5903509800,900000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.10.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,4003510100,165165000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費145,403千元,較上年度核實 +減列人事費4,270千元,伸算增列調整待 +遇經費3,872千元,計淨減398千元。 +2.基本行政工作維持費19,762千元,較上年 +度減列物品及房屋建築養護費等554千元 +。" +2012,4003510200,12613000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,2.11.2,"本年度預算數12,613千元,係辦理金融監理 +業務所需經費,較上年度減列物品等經費17 +8千元。" +2012,4003519000,2270000,交通及運輸設備,行政院主管,金融監督管理委員會,一般建築及設備,財務支出,2.11.3.1, +2012,4003519800,1200000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,2.11.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,4003520100,308904000,無細項,行政院主管,銀行局,一般行政,財務支出,2.12.1,"本年度預算��之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費259,923千元,較上年度核實 +減列人事費3,873千元,伸算增列調整待 +遇經費7,064千元,計淨增3,191千元。 +2.基本行政工作維持費48,981千元,較上年 +度減列水電費、檔案建檔及掃瞄等經費1, +184千元。" +2012,4003520300,5469000,無細項,行政院主管,銀行局,銀行監理,財務支出,2.12.2,"本年度預算數5,469千元,係辦理銀行監理 +業務所需經費,較上年度減列影印機租金、 +物品及一般事務費等787千元。" +2012,4003529800,400000,無細項,行政院主管,銀行局,第一預備金,財務支出,2.12.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,4003530100,297098000,無細項,行政院主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費283,903千元,較上年度核實 +減列人事費4,228千元,伸算增列調整待 +遇經費8,061千元,計淨增3,833千元。 +2.基本行政工作維持費13,195千元,較上年 +度減列設施及機械設備養護費、建築物耐 +震能力評估及汰購空調主機系統等經費5, +705千元,增列公務車租金及房屋建築養 +護費等564千元,計淨減5,141千元。" +2012,4003530400,5608000,無細項,行政院主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,2.13.2,"本年度預算數5,608千元,係辦理證券期貨 +市場監理業務所需經費,較上年度減列購置 +文具紙張及碳粉等經費1,044千元。" +2012,4003539800,190000,無細項,行政院主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,2.13.3,本年度預算較上年度減列如列數。 +2012,4003540100,130995000,無細項,行政院主管,保險局,一般行政,財務支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費119,370千元,較上年度核實 +減列人事費2,264千元,伸算增列調整待 +遇經費3,190千元,計淨增926千元。 +2.基本行政工作維持費11,625千元,較上年 +度減列一般事務費等169千元,增列檔案 +庫房整修經費2,273千元,計淨增2,104千 +元。" +2012,4003540500,3593000,無細項,行政院主管,保險局,保險監理,財務支出,2.14.2,"本年度預算數3,593千元,係辦理保險監理 +業務所需經費,較上年度減列一般事務費44 +4千元,增列物品等經費155千元,計淨減28 +9千元。" +2012,4003549000,630000,交通及運輸設備,行政院主管,保險局,一般建築及設備,財務支出,2.14.3.1, +2012,4003549800,50000,無細項,行政院主管,保險局,第一預備金,財務支出,2.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,4003550100,349971000,無細項,行政院主管,檢查局,一般行政,財務支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費327,682千元,較上年度核實 +減列人事費10,757千元,伸算增列調整待 +遇經費9,040千元,計淨減1,717千元。 +2.基本行政工作維持費22,289千元,較上年 +度減列購置辦公設備經費162千元,增列 +大樓火警系統升級、更換電錶及管理費等 +4,255千元,計淨增4,093千元。" +2012,4003550600,5428000,無細項,行政院主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,2.15.2,"本年度預算數5,428千元,係辦理金融機構 +檢查業務所需經費,較上年度減列文件紙張 +及刊物印刷等經費575千元。" +2012,4003559800,1371000,無細項,行政院主管,檢查局,第一預備金,財務支出,2.15.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,3703600100,87587000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費77,788千元,較上年度減列退 +休離職儲金與兼職費等671千元,伸算增 +列調整待遇及員工薪俸晉級差額等1,657 +千元,計淨增986千元。 +2.基本行政工作維持費9,361千元,較上年 +度減列一般事務費及車輛養護費等532千 +元。 +3.召開委員會議經費394千元,較上年度減 +列一般事務費等44千元。 +4.推動政風工作經費44千元,較上年度減列 +一般事務費等5千元。" +2012,3703601000,714722000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃及選務資訊化經費2,728千元, +較上年度減列物品等251千元。 +2.選務策進經費2,313千元,較上年度減列 +一般事務費等202千元。 +3.法政業務工作經費543千元,較上年度減 +列一般事務費等60千元。 +4.公民投票審議委員會經費1,529千元,較 +上年度減列通訊費等170千元。 +5.辦理第8屆立法委員與第13任總統副總統 +選舉經費707,609千元,較上年度減列按 +日按件計資酬金及一般事務費等450,527 +千元。" +2012,3703601100,328791000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費310,820千元,較上年度減列 +兼職費等540千元,伸算增列調整待遇及 +員工薪俸晉級差額等8,019千元,計淨增7 +,479千元。 + +2.基本行政工作維持費17,971千元,較上年 +度增列養護費等211千元。" +2012,3703601300,642084000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.16.4,"本年度預算數642,084千元,係依公職人員 +選舉罷免法第43條第6項規定編列政黨競選 +費用補助金,較上年度增列211,038千元。" +2012,3703609000,10260000,交通及運輸設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.16.5.1, +2012,3703609800,787000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.16.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,5303700100,324400000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費170,021千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費28,824千元。 +2.基本行政工作維持費130,949千元,較上 +年度增列辦公室裝修等經費8,699千元。 +3.資訊系統維護暨安全管理23,430千元,較 +上年度減列資訊系統維護等經費1,246千 +元。" +2012,5303701000,40428000,文化發展策劃與推動,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化發展業務,文化支出,2.17.2.1, +2012,5303701100,124779000,人文發展業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,人文及文化傳播業務,文化支出,2.17.3.1, +2012,5303701400,453532000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,社區營造業務,文化支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新故鄉社區營造第二期計畫總經費1,824, +000千元,分6年辦理,97至100年度已編 +列920,120千元,本年度續編第5年經費16 +2,550千元,較上年度增列補助地方政府 +辦理社區營造工作等經費7,550千元。 +2.文化服務替代役經費10,224千元,較上年 +度減列管理幹部講習、座談會等經費3,87 +4千元。 +3.地方文化館第二期計畫總經費3,000,000 +千元,分6年辦理,97至100年度已編列1, +367,281千元,本年度續編第5年經費268, +831千元,較上年度減列補助地方政府館 +舍升級計畫等經費52,049千元。 +4.青年參與文化建設工作計畫11,927千元, +較上年度減列青年勞務管理等經費16,973 +千元。" +2012,5303701500,291641000,視覺藝術之策劃與推動,行政院主管,文化建設委員會及所屬,表演及視覺藝術業務,文化支出,2.17.5.1, +2012,5303701600,257060000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,國際及兩岸文化交流業務,文化支出,2.17.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國際文化交流推展231,447千元,較上年 +度減列辦理建國一百年國際藝術節及民俗 +慶典活動等經費61,750千元,增列拓展海 +外文化網絡據點及辦理臺灣書院計畫等經 +費83,716千元,計淨增21,966千元。 +2.兩岸文化交流推展25,613千元,較上年度 +減列臺灣經典大陸巡演計畫等經費1,395 +千元。" +2012,5303701700,1092850000,文化資產總管理處籌備業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化資產業務,文化支出,2.17.7.1, +2012,5303701800,85729000,新竹生活美學館業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,生活美學業務,文化支出,2.17.8.1, +2012,5303709000,720000,交通及運輸設備,行政院主管,文化建設委員會及所屬,一般建築及設備,文化支出,2.17.9.1, +2012,5303709800,25000000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.17.10,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2012,6403750100,142290000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般行政,國民就業支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費105,095千元,較上年度減列 +技工1人之人事費639千元,增列員工薪俸 +晉級差額及伸算增列調整待遇等經費3,68 +3千元,計淨增3,044千元。 +2.基本行政工作維持費29,832千元,較上年 +度減列辦理重要檔案數位化、中央聯合辦 +公大樓公共設施管理及協助處理管考及收 +發行政相關業務等經費2,214千元,增列 +辦公廳舍修繕與搬遷及數位化檔案掃描等 +經費1,918千元,計淨減296千元。 +3.資訊管理7,363千元,較上年度減列資訊 +服務費等614千元。" +2012,6403751000,57879000,青年創業輔導與創業理念培育,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,青年輔導工作,國民就業支出,2.18.2.1, +2012,6403751200,61836000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,職業訓練,國民就業支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費40,580千元,較上年度核實減 +列人事費3,538千元。 +2.基本行政工作維持費4,641千元,與上年 +度同。 +3.培育青年專業技能訓練業務經費16,615千 +元,較上年度減列購置訓練設備及保險費 +等經費1,436千元。" +2012,6403759000,123000,其他設備,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,2.18.4.1, +2012,6403759800,1273000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,第一預備金,國民就業支出,2.18.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3203800100,279777000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,一般行政,行政支出,2.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費261,716千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費2,495千元。 +2.基本行政工作維持費18,061千元,較上年 +度減列辦理文書檔案整理等經費2,456千 +元。" +2012,3203801000,13069000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,研究發展,行政支出,2.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理各類專案研究經費3,711千元,較上 +年度減列辦理政策性專案研究相關經費1, +136千元。 +2.民意與國情調查分析經費3,121千元,與 +上年度同。 +3.推動研究發展工作經費698千元,與上年 +度同。 +4.推動為民服務工作經費5,539千元,與上 +年度同。" +2012,3203801100,6130000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,綜合計畫,行政支出,2.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動綜合計畫作業經費1,495千元,與上 +年度同。 +2.加強施政計畫作業經費1,760千元,較上 +年度減列推動施政計畫審議網路化系統經 +費120千元。 +3.推動中長程計畫作業經費1,175千元,與 +上年度同。 +4.推動組織改造工作經費1,700千元,較上 +年度減列組織改造宣導等經費435千元。" +2012,3203801200,6796000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,管制考核,行政支出,2.19.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要專案追蹤管制經費633千元,較上年 +度減列追蹤行政院重要會議決議事項經費 +34千元。 +2.施政計畫管制經費2,908千元,較上年度 +減列施政計畫管理資訊系統功能擴充、維 +護及訓練等經費479千元。 +3.行政機關考成經費1,698千元,較上年度 +增列赴國外考察等經費368千元。 +4.國營事業考成經費454千元,較上年度減 +列赴國外考察等經費463千元。 +5.增進管考功能經費1,103千元,較上年度 +減列辦理研考業務協調會報經費182千元 +。" +2012,3203801300,206113000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,資訊管理,行政支出,2.19.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.統籌規劃行政資訊系統經費2,871千元, +較上年度減列派員參加電子化政府相關國 +際會議經費110千元。 +2.協調各機關推動行政資訊系統經費199,61 +8千元,較上年度減列政府網際服務網(GS +N)相關經費11,595千元。 +3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 +動化經費1,004千元,與上年度同。 +4.發展研考資訊系統經費1,685千元,較上 +年度減列資訊系統維護等經費92千元。 +5.規劃及管理電腦系統經費935千元,與上 +年度同。" +2012,3203801400,32370000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府出版品管理,行政支出,2.19.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資料編印經費1,599千元,較上年度減列 +編印相關書刊經費150千元。 +2.政府機關出版品管理經費7,913千元,較 +上年度減列政府出版品交流及推廣經費39 +5千元。 +3.資料蒐集管理經費3,658千元,較上年度 +增列推廣及維護政府出版資訊網經費10千 +元。 +4.行政院公報發行及推廣經費19,200千元, +較上年度減列郵寄公報等經費4,667千元 +。" +2012,3203801600,9065000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,地方發展,行政支出,2.19.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政維持費3,041千元,較上年度減列房 +屋建築養護費等19千元。 +2.綜合規劃經費2,604千元,較上年度減列 +培育地方治理人才等經費830千元。 +3.地方治理經費3,420千元,較上年度減列 +辦理地方發展知識庫與城市競爭力知識網 +等經費782千元。" +2012,3203801700,547051000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府資通訊應��建設,行政支出,2.19.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增辦理第四階段電子化政府計畫經費, +包括: +(1)政府雲端應用服務計畫,總經費2,887 +,000千元,分5年辦理,本年度編列第1 +年經費395,174千元。 +(2)主動全程服務計畫,總經費605,000千 +元,分5年辦理,本年度編列第1年經費 +91,877千元。 +(3)行動電子化政府計畫,總經費24,000 +千元,分3年辦理,本年度編列第1年經 +費3,000千元。 +(4)結合社會網絡計畫,總經費86,900千 +元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 +12,000千元。 +(5)e化服務宅配到家計畫,總經費151,00 +0千元,分5年辦理,本年度編列第1年 +經費15,000千元。 +(6)推動偏鄉公平資訊應用及數位落差評 +估計畫,總經費120,000千元,分4年辦 +理,本年度編列第1年經費30,000千元 +。 +2.上年度辦理政府資通建設計畫預算業已編 +竣,所列897,152千元如數減列。" +2012,3203801800,62712000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,提升國人英語力建設,行政支出,2.19.9,"提升國人英語力建設計畫總經費262,346千 +元,分3年辦理,99至100年度已編列195,20 +0千元,本年度續編最後1年經費62,712千元 +,較上年度減列22,488千元。" +2012,3203809000,2475000,營建工程,行政院主管,研究發展考核委員會,一般建築及設備,行政支出,2.19.10.1, +2012,3203809800,300000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,第一預備金,行政支出,2.19.11,仍照上年度預算數編列。 +2012,5203802100,60899000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,社會發展政策研究,科學支出,2.19.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理前瞻性跨領域整合型政策研究計畫經 +費49,499千元,較上年度減列辦理跨部會 +整合型重要施政議題研究等經費4,731千 +元。 +2.強化重要施政研究發展工作計畫經費11,4 +00千元,與上年度同。" +2012,3203810100,140025000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費123,916千元,較上年度伸算 +增列調整員工待遇等經費3,271千元。 +2.基本行政工作維持16,109千元,較上年度 +減列購置事務用具等經費324千元。" +2012,3203811000,4670000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案管理綜合規劃與宣導經費1,000千元 +,較上年度增列編印檔案季刊等經費15千 +元。 +2.檔案管理專案培訓經費435千元,較上年 +度增列製作數位課程等經費210千元。 +3.檔案管理評鑑作業經費2,600千元,較上 +年度減列業務輔導訪視等經費340千元。 +4.研究發展與合作交流經費635千元,較上 +年度增列購置檔案管理專業圖書等經費37 +千元。" +2012,3203811100,1007000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案立案編目經費461千元,較上年度減 +列編印檔案描述案例輯要等經費309千元 +。 +2.檔案徵集移轉經費546千元,較上年度增 +列辦理檔案鑑定審選等經費292千元。" +2012,3203811200,4888000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案庫房設施輔導經費115千元,與上年 +度同。 +2.國家檔案描述作業經費497千元,較上年 +度減列辦理國家檔案描述等作業經費585 +千元。 +3.國家檔案保存修護經費4,029千元,較上 +年度增列辦理國家檔案保管清查等經費73 +3千元。 +4.檔案複製儲存作業經費247千元,較上年 +度減列辦理國家檔案數位化作業等經費22 +9千元。" +2012,3203811300,4265000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.20.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案應用制度經費145千元,與上年度同 +。 +2.檔案目錄彙送經費420千元,與上年度同 +。 +3.國家檔案開放應用經費791千元,較上年 +度增列國家檔案及圖書閱覽中心維運經費 +100千元。 +4.檔案展覽推廣經費2,909千元,較上年度 +增列辦理檔案應用活動經費1,903千元。" +2012,3203811400,4496000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.20.6,"本年度預算數4,496千元,較上年度減列購 +置資訊軟硬體設備費324千元。" +2012,3203811600,0,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案數位服務計畫,行政支出,2.20.7,"上年度辦理國家檔案數位服��計畫預算業已 +編竣,所列102,685千元如數減列。" +2012,3203811800,112488000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案資訊網路合一計畫,行政支出,2.20.8,"文書檔案資訊網路合一計畫總經費605,000 +千元,分5年辦理,本年度編列第1年經費11 +2,488千元。" +2012,3203811900,1051000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案永續典藏與多元服務計畫,行政支出,2.20.9,"國家檔案永續典藏與多元服務計畫總經費38 +6,948千元,分4年辦理,100年度已編列1,1 +06千元,本年度續編第2年經費1,051千元, +較上年度減列推廣國家檔案加值及教育支援 +應用等經費55千元。" +2012,3203819000,63000,交通及運輸設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.20.10.1, +2012,3203819800,100000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.20.11,仍照上年度預算數編列。 +2012,5203812100,6827000,無細項,行政院主管,檔案管理局,臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫,科學支出,2.20.12,"臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫總經費109, +800千元,分6年辦理,96至100年度已編列4 +7,164千元,本年度續編最後1年經費6,827 +千元,較上年度減列檔案描述及選擇研究作 +業等經費734千元。" +2012,5803850100,597333000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.21.1,"本年度預算數597,333千元,均屬人事費, +較上年度核實減列人事費8,904千元,伸算 +增列調整待遇經費16,006千元,計淨增7,10 +2千元。" +2012,5803859800,95000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.21.2,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3203900100,394081000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費334,109千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費21,696千元。 +2.基本行政工作維持費45,869千元,較上年 +度增列辦理辦公空間調整與修繕及購置辦 +公設備等經費17,694千元。 +3.資訊管理經費14,103千元,較上年度增列 +購置電腦軟硬體等經費4,857千元。" +2012,3203901000,56584000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸協商規劃及情勢模擬經費11,496千元 +,較上年度增列辦理談判研究等經費2,00 +0千元。 +2.大陸情勢研判經費6,190千元,較上年度 +增列辦理大陸重要組織動態及黨政軍人事 +更迭研究等經費1,000千元。 +3.政策規劃經費5,886千元,與上年度同。 +4.調查研究及人才培訓經費9,287千元,與 +上年度同。 +5.推動資訊及研究中心業務經費8,250千元 +,較上年度減列購置兩岸關係研究資料及 +資訊設備等經費55千元。 +6.兩岸議題國內外智庫間合作規劃經費9,13 +2千元,與上年度同。 +7.強化兩岸政策溝通機制及加強大陸政策前 +瞻規劃研究經費6,343千元,較上年度減 +列辦理大型面訪調查、政策溝通及風險管 +理研討會等經費5,516千元。" +2012,3203901200,71418000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸經貿議題之協商規劃及推動與後續執 +行經費17,550千元,較上年度增列委託研 +究大陸政策及協商策略議題等經費3,550 +千元。 +2.兩岸經貿策略研究評估及政策規劃與推動 +經費11,320千元,較上年度減列委託研究 +兩岸經貿中長程發展策略與政策落實及評 +估議題等經費1,180千元。 +3.加強兩岸經貿政策說明及溝通經費16,018 +千元,較上年度增列辦理兩岸經貿協商說 +明會及執行成果發表等經費456千元。 +4.加強對台商之輔導、聯繫及服務工作經費 +17,620千元,較上年度減列辦理大陸台商 +輔導服務及台商經貿座談會等經費1,830 +千元。 +5.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費6, +350千元,較上年度減列委託研究兩岸經 +貿情勢及大陸經濟動態資訊等經費650千 +元。 +6.協助經貿團體辦理兩岸經貿交流相關事務 +經費2,560千元,較上年度減列協助經貿 +團體辦理兩岸經貿交流活動及座談會等經 +費242千元。" +2012,3203901300,283597000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.22.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經 +費2,450千元,較上年度減列協處兩岸交 +流衍生事務等相關經費960千元。 +2.兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費8, +808千元,較上年度減列蒐集分析大陸法 +���資料等經費351千元。 +3.督導及協調中介團體經費4,053千元,較 +上年度增列協助民間及相關學術團體辦理 +交流活動經費400千元。 +4.大陸事務其他法政事項經費7,386千元, +較上年度增列協助處理兩岸突發及急難事 +件等經費631千元。 +5.對財團法人海峽交流基金會捐助經費243, +200千元,較上年度減列辦理兩岸協商談 +判及提供民眾相關服務等經費12,800千元 +。 +6.兩岸法政協商議題與相關政策調整之研析 +、規劃及溝通經費17,700千元,較上年度 +減列辦理兩岸政策與協議之溝通說明及宣 +導等經費2,300千元。" +2012,3203901400,238338000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.22.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.港澳政策之研究及規劃經費4,574千元, +較上年度減列港澳政策研究等經費181千 +元。 +2.港澳交流事務之協調及執行經費15,734千 +元,較上年度減列辦理邀請港澳各界重要 +團體來台交流等經費3,141千元。 +3.臺港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 +201,273千元,較上年度增列員工薪俸晉 +級差額與伸算增列調整待遇及臺港澳交流 +活動等經費4,363千元。 +4.強化臺港協商溝通機制經費16,757千元, +較上年度減列協助台港澳民間團體辦理經 +貿文化交流等經費39千元。" +2012,3203901500,77408000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.22.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.大陸政策之教育及宣導經費36,382千元, +較上年度增列製刊各式媒體廣告經費6,47 +4千元。 +2.新聞發布及聯繫經費8,659千元,較上年 +度增列辦理新聞輿情研析及編印大陸政策 +說明資料等經費1,074千元。 +3.國際聯繫及海外宣導經費12,141千元,較 +上年度增列辦理海外政策宣導及邀訪旅外 +大陸人士等經費2,026千元。 +4.提供諮詢及服務經費8,594千元,與上年 +度同。 +5.兩岸協商互動之溝通及宣導經費11,632千 +元,較上年度減列辦理兩岸協商議題與成 +果之溝通及宣導等經費12,166千元。" +2012,3203909000,0,土地購置,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.22.7.1, +2012,3203909800,1800000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.22.8,仍照上年度預算數編列。 +2012,5203902100,11270000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟發展政策研究,科學支出,2.22.9,"本年度預算數11,270千元,較上年度減列委 +託研究大陸與兩岸經濟議題等經費2,060千 +元。" +2012,5303901100,95255000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.22.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸文教議題之協商與策略規劃及研議經 +費7,466千元,較上年度增列委託研究兩 +岸文教協商議題等經費10千元。 +2.文教交流活動之輔導經費10,690千元,較 +上年度增列辦理兩岸青年志工參與社會服 +務活動、弘揚台灣多元文化之交流與研習 +活動經費8,210千元。 +3.大陸台商子女教育之輔導經費10,710千元 +,較上年度增列協助大陸台商子女學校學 +生與國內學生交流等經費160千元。 +4.兩岸資訊交流及文教業務其他事項經費23 +,739千元,較上年度減列辦理兩岸故事影 +像展活動等經費6,829千元。 +5.補助中華發展基金經費42,650千元,較上 +年度增列15,650千元。" +2012,5903920100,295534000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費279,222千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費4,788千元。 +2.基本行政工作維持費15,097千元,較上年 +度減列辦公房舍修繕費等669千元。 +3.車輛管理維護費1,215千元,較上年度減 +列油料等經費63千元。" +2012,5903921000,9778000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.23.2.1, +2012,5903929000,1276000,其他設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.23.3.1, +2012,5903929800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.23.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,3203950100,338733000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費252,174千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費4,585千元。 +2.基本行政工作維持費86,559千元,較上年 +度減列購置電腦設備等經費2,101千元���" +2012,3203951000,66139000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費87 +1千元,較上年度減列購置文具紙張及電 +腦耗材等經費240千元。 +2.健全技師及工程技術管理法規經費7,947 +千元,較上年度減列建立海外工程商情商 +機資訊平台等經費265千元。 +3.健全與落實政府採購法規及制度經費3,36 +0千元,較上年度減列印製政府採購法令 +彙編等經費785千元。 +4.健全工程採購法規及制度經費1,133千元 +,較上年度減列印製工程採購相關法令研 +訂與修正資料等經費237千元。 +5.推動政府採購電子化經費11,173千元,較 +上年度減列推動資訊安全導入及電腦機房 +管理等經費2,108千元。 +6.公共工程法制業務經費787千元,較上年 +度減列資料印製費等337千元。 +7.中央採購稽核小組業務經費4,027千元, +較上年度減列外聘稽核委員與稽查員兼職 +費等507千元。 +8.採購申訴審議委員會經費36,841千元,較 +上年度減列採購申訴及調解委員會議所需 +出席費與審查費等7,427千元。" +2012,3203952000,97459000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫審議經費6,605千元,較上 +年度增列租用審議系統與災後復建系統共 +構機房機櫃等經費1,919千元。 +2.公共技術規範、認證經費10,458千元,較 +上年度減列辦理永續公共工程推廣講習人 +才培訓等經費6,477千元。 +3.協助各機關推動愛台12建設中程計畫總經 +費427,262千元,分年辦理,98至100年度 +已編列265,382千元,本年度續編第4年經 +費75,540千元,較上年度減列7,956千元 +。 +4.公共工程技術鑑定業務經費4,856千元, +與上年度同。" +2012,3203953000,19293000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.24.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫執行之協調及考核經費1,41 +7千元,與上年度同。 +2.公共工程品質管理計畫經費13,194千元, +較上年度減列基礎建設網路博物館等經費 +3,511千元。 +3.建立公共工程管理資訊體系經費4,682千 +元,較上年度增列開發工程管理及品管相 +關資訊系統等經費2,276千元。" +2012,3203959800,3500000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.24.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,3703970100,252033000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費179,295千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 +增列調整待遇等經費3,199千元。 +2.基本行政工作維持費72,738千元,較上年 +度減列辦公文具用品及車輛養護費等2,61 +5千元。" +2012,3703970200,167875000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃原住民族政策與制度經費132,01 +9千元,較上年度減列辦理原住民族部落 +永續發展計畫等經費3,980千元。 +2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 +17,525千元,較上年度減列電腦汰舊換新 +等經費495千元。 +3.推動原住民族國際交流經費18,331千元, +較上年度減列推動原住民族國際藝文交流 +活動等經費1,104千元。" +2012,3703970500,1940022000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟及公共建設業務,民政支出,2.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃輔導原住民族經濟開發經費34,489千 +元,較上年度增列辦理東埔活動中心及產 +業中心等整修工程經費13,400千元。 +2.規劃輔導原住民族經濟及產業發展經費54 +1,804千元,較上年度增列112,464千元, +包括: +(1)原住民族經濟及產業發展計畫總經費7 +88,196千元,分年辦理,99及100年度 +已編列476,875千元,本年度續編第3年 +經費181,743千元,較上年度減列28,73 +6千元。 +(2)規劃推動原住民族經濟及產業發展經 +費360,061千元,較上年度增列辦理東 +部永續發展綱要計畫等經費141,200千 +元。 +3.原住民技藝研習中心營運管理經費13,308 +千元,較上年度增列辦理技藝研習訓練等 +經費1,600千元。 +4.原住民族住宅改善及部落遷建計畫經費23 +1,186千元,較上年度減列72,764千元, +包括: +(1)原住民族住宅改善計畫總經費1,155,4 +73千元,分年辦理,98至100年度已編 +列825,423千元,本年度續編第4年經費 +201,186千元,較上年度減列42,764千 +元。 +(2)原住民族部落遷建計畫經費30,000千 +元,較上年度減列興建聚落遷建公共設 +施等經費30,000千元。 +5.聯絡道路及飲用水設施改善計畫經費683, +637千元,較上年度增列78,039千元,包 +括: +(1)原住民族集居部落主要聯外道路改善 +計畫總經費1,909,461千元,分年辦理 +,96至100年度已編列1,409,461千元, +本年度續編第6年經費500,000千元,較 +上年度增列納編振興經濟擴大公共建設 +特別預算優先搶通原鄉動脈計畫經費20 +0,239千元。 +(2)原住民族地區部落水資源規劃及供水 +計畫總經費1,105,300千元,分年辦理 +,99及100年度已編列604,800千元,本 +年度續編第3年經費180,200千元,較上 +年度減列122,200千元。 +(3)原住民公共設施改善計畫經費3,437千 +元,與上年度同。 +6.原住民族部落永續發展造景計畫經費435, +598千元,較上年度減列原住民族部落景 +觀綠美化等經費69,513千元。" +2012,3703970600,380712000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.25.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民保留地規劃開發經費187,089千元 +,較上年度減列82,118千元,包括: +(1)邵族文化傳承及發展實施計畫總經費5 +53,000千元,分年辦理,98至100年度 +已編列356,100千元,本年度續編第4年 +經費114,000千元,較上年度減列79,00 +0千元。 +(2)原住民保留地規劃開發經費73,089千 +元,較上年度減列補助地方政府辦理原 +住民族部落土地規劃管理等經費3,118 +千元。 +2.原住民保留地管理輔導經費36,268千元, +較上年度增列辦理原住民保留地設定登記 +作業等經費2,430千元。 +3.原住民保留地土地利用經費157,355千元 +,較上年度增列辦理原住民族地區溫泉資 +源永續經營及輔導獎勵實施計畫等經費11 +1,149千元。" +2012,3703970800,546000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.25.5,"本年度預算數546,000千元,係補助原住民 +族鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住 +民族地區基本建設等經費,與上年度同。" +2012,3703978100,340165000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會,非營業特種基金,民政支出,2.25.6.1, +2012,3703979800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.25.7,仍照上年度預算數編列。 +2012,5103970300,1245593000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.25.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族教育協調與發展經費1,150,773 +千元,係依原住民族教育法第9條規定編 +列之辦理原住民族教育經費,較上年度增 +列4,180千元,包括: +(1)辦理原住民族語言振興計畫總經費719 +,000千元,分6年辦理,97至100年度已 +編列500,733千元,本年度續編第5年經 +費124,379千元,較上年度增列9,476千 +元。 +(2)都市原住民發展計畫總經費983,500千 +元,分年辦理,98至100年度已編列492 +,030千元,本年度續編第4年經費105,2 +53千元,較上年度減列1,037千元。 +(3)辦理原住民族教育推展計畫經費921,1 +41千元,較上年度減列輔導原住民參加 +國家專門職業及技術人員高等考試等經 +費4,259千元。 +2.原住民族文化維護與發展經費94,820千元 +,較上年度減列9,054千元,包括: +(1)辦理文化維護與發展計畫經費42,450 +千元,較上年度增列推動平埔族群語言 +及文化振興計畫等經費11,200千元。 +(2)推動原住民族文化振興發展計畫(第二 +期)總經費1,015,700千元,分6年辦理 +,97至100年度已編列251,240千元,本 +年度續編第5年經費52,370千元,較上 +年度減列20,254千元。" +2012,6203970400,1963387000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,社會救助支出,2.25.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強原住民醫療衛生保健服務經費675,98 +6千元,較上年度減列補助原住民參加全 +民健康保險之保險費等59,305千元。 +2.推動原住民社會福利服務經費1,267,712 +千元,較上年度增列237,402千元,包括 +: +(1)辦理原住民族社會安全發展計畫總經 +費6,869,714千元,分年辦理,98至100 +年度已編列4,936,174千元,本年度續 +編第4年老年基本保證年金等經費1,247 +,412千元,較上年度增列241,102千元 +。 +(2)強化原住民基本生活安全經費20,300 +千元,較上年度減列辦理都市原住民法 +制教育等經費3,700千元。 +3.原住民就業服務經費19,689千元,較上年 +度減列辦理促進原住民就業宣導等經費5, +771千元。" +2012,6203970900,386155000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,社會救助支出,2.25.10,"本年度預算數386,155千元,係辦理公益彩 +券回饋金運用及輔導原住民族就業等經費, +較上年度減列如列數。" +2012,3703960100,61997000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,一般行政,民政支出,2.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費29,537千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算增 +列調整待遇等經費506千元。 +2.基本行政工作維持費32,460千元,較上年 +度減列辦理園區環境影響評估等經費7,39 +1千元。" +2012,3703960200,67749000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,藝術展示表演及教育推廣業務,民政支出,2.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藝術展示表演業務經費57,004千元,較上 +年度增列輔導原住民族地區文物展覽等經 +費13,427千元。 +2.教育推廣業務經費10,745千元,較上年度 +減列舉辦原住民族青少年文化生活體驗營 +活動等經費3,713千元。" +2012,3703969000,22655000,營建工程,行政院主管,文化園區管理局,一般建築及設備,民政支出,2.26.3.1, +2012,3703969800,500000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,第一預備金,民政支出,2.26.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,5303980100,182599000,無細項,行政院主管,體育委員會,一般行政,文化支出,2.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費141,030千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費41,569千元,較上年 +度減列體育聯合辦公大樓修繕等經費2,16 +3千元。" +2012,5303981000,33312000,無細項,行政院主管,體育委員會,體育行政業務,文化支出,2.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.體育行政及督導經費11,481千元,較上年 +度減列體育運動政策、法規、制度綜合研 +究等經費1,721千元。 +2.擴增體育運動資源經費7,624千元,較上 +年度減列體育文物展覽等經費7,752千元 +。 +3.加強國民體育宣導經費8,927千元,較上 +年度減列國內外體育賽事或活動之轉播等 +經費6,373千元。 +4.加強體育人才培育經費5,280千元,較上 +年度減列體育行政人員專業職能訓練等經 +費270千元。" +2012,5303982000,220671000,推展全民運動,行政院主管,體育委員會,國家體育建設,文化支出,2.27.3.1, +2012,5303983000,0,無細項,行政院主管,體育委員會,國家體育場管理處,文化支出,2.27.4,"上年度國家體育場管理處預算,配合國家體 +育場移撥高雄市政府,所列61,284千元如數 +減列。" +2012,5303989800,3200000,無細項,行政院主管,體育委員會,第一預備金,文化支出,2.27.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,3703990100,162209000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費95,953千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費2,199千元。 +2.基本行政工作維持費66,256千元,較上年 +度減列購置文具紙張及印刷資料等經費2, +664千元。" +2012,3703991000,118927000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,2.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃客家政策及法規經費36,691千元 +,較上年度減列3,616千元,包括: +(1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費1 +3,558千元,較上年度減列辦理客家基 +礎資料調查研究等經費2,398千元。 +(2)客家文化振興第2期計畫─知識體系發 +展計畫,總經費146,984千元,分6年辦 +理,97至100年度已編列88,542千元, +本年度續編第5年經費23,133千元,較 +上年度減列1,218千元。 +2.發展研究暨管制考核計畫22,186千元,較 +上年度增列236千元,包括: +(1)辦理客家基礎資料之調查研究6,000千 +元,與上年度同。 +(2)辦理「臺灣客家知識體系深耕計畫」 +總經費49,681千元,分3年辦理,100年 +度已編列13,850千元,本年度續編第2 +年經費13,981千元,較上年度增列131 +千元。 +(3)數位臺灣客家庄─臺灣客家圖書數位 +典藏計畫,總經費11,205千元,分5年 +辦理,97至100年度已編列9,000千元, +本年度續編最後1年經費2,205千元,較 +上年度增列105千元。 +3.海外合作交流第2期計畫,總經費327,037 +千元,分6年辦理,97至100年度已編列17 +3,548千元,本年度續編第5年經費60,050 +千元,較上年度減列3,161千元。" +2012,3703999800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.28.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,5303992000,147668000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.28.4,"客家特色產業發展第2期計畫,總經費923,8 +25千元,分6年辦理,97至100年度已編列54 +7,012千元,本年度續編第5年經費147,668 +千元,較上年度減列7,772千元。" +2012,5303993000,1544259000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.28.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家文化振興第2期計畫─文藝發展計畫 +總經費1,449,500千元,分6年辦理,97至 +100年度已編列834,686千元,本年度續編 +第5年經費234,215千元,較上年度減列12 +,327千元。 +2.推展客家語言教育業務經費185,736千元 +,較上年度減列9,090千元,包括: +(1)客家語言發展第2期計畫,總經費1,04 +1,391千元,分6年辦理,97至100年度 +已編列588,974千元,本年度續編第5年 +經費176,462千元,較上年度減列9,287 +千元。 +(2)全球華人之客家語言文化數位計畫, +總經費56,591千元,分5年辦理,97至1 +00年度已編列47,317千元,本年度續編 +最後1年經費9,274千元,較上年度增列 +197千元。 +3.辦理協助營造客家文化生活環境計畫經費 +1,087,454千元,較上年度增列700,135千 +元,包括: +(1)辦理客家文化生活環境營造計畫,總 +經費3,674,300千元,分6年辦理,97至 +100年度已編列1,448,490千元,本年度 +續編第5年經費1,084,400千元,較上年 +度增列700,439千元。 +(2)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導 +及審查等經費3,054千元,較上年度減 +列304千元。 +4.客家文化資產之規劃與協調經費36,854千 +元,較上年度減列1,740千元,包括: +(1)辦理客家文化資產保存及運用等經費1 +2,076千元,較上年度減列保存臺灣客 +家重要史料與文獻及獎勵補助客家優良 +出版品等經費1,372千元。 +(2)客家文化振興第2期計畫─客庄文化資 +源普查計畫,總經費112,917千元,分6 +年辦理,97至100年度已編列68,843千 +元,本年度續編第5年經費17,657千元 +,較上年度減列707千元。 +(3)數位臺灣客家庄─臺灣客庄文化數位 +化典藏計畫,總經費15,000千元,分5 +年辦理,97至100年度已編列12,000千 +元,本年度續編最後1年經費3,000千元 +,與上年度同。 +(4)數位臺灣客家庄─行銷推廣典藏計畫 +,總經費23,695千元,分5年辦理,97 +至100年度已編列19,574千元,本年度 +續編最後1年經費4,121千元,較上年度 +增列339千元。" +2012,5303994000,651905000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,傳播行銷推展,文化支出,2.28.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家傳播發展第2期計畫,總經費4,214,5 +07千元,分6年辦理,97至100年度已編列 +2,562,355千元,本年度續編第5年經費64 +9,805千元,較上年度減列34,200千元。 +2.數位臺灣客家庄─臺灣客家影音數位典藏 +計畫,總經費10,500千元,分5年辦理,9 +7至100年度已編列8,400千元,本年度續 +編最後1年經費2,100千元,與上年度同。" +2012,5303995000,658356000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.28.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費32,407千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費773千元。 +2.基本行政工作維持費8,450千元,較上年 +度減列購置辦公室設備等經費445千元。 +3.苗栗園區營運及設施管理計畫經費225,45 +3千元,較上年度減列755,524千元,包括 +: +(1)辦理臺灣客家文物數位典藏計畫及系 +統建置等經費3,305千元,較上年度增 +列200千元。 +(2)苗栗園區營運管理計畫經費45,648千 +元,較上年度增列客家文化資產研究及 +典藏計畫等經費17,776千元。 +(3)新增辦理苗栗園區設施管理計畫經費1 +76,500千元。 +(4)上年度辦理臺灣客家文化中心-苗栗 +園區第一期計畫預算業已編竣,所列95 +0,000千元如數減列。 +4.六堆園區營運及設施管理計畫經費269,14 +7千元,較上年度減列5,703千元,包括: +(1)六堆園區營運管理計畫經費45,647千 +元,較上年度減列客家文化資產研究及 +典藏計畫等經費22,803千元。 +(2)新增辦���六堆園區設施管理計畫經費2 +23,500千元。 +(3)上年度辦理臺灣客家文化中心-六堆 +園區第一期計畫預算業已編竣,所列20 +6,400千元如數減列。 +5.新增辦理臺灣客家文化中心─南北園區第 +二期開發計畫經費122,899千元。" +2012,3304010100,1791522000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,221,443千元,較上年度伸 +算增列調整待遇經費等37,744千元。 +2.基本行政工作維持費280,892千元,較上 +年度減列院區電信資訊網路、電視轉播及 +水電管線線槽等經費2,919千元。 +3.進修訓練經費6,693千元,較上年度減列 +員工各項訓練、進修及研習等經費352千 +元。 +4.公共關係等秘書業務經費49,621千元,較 +上年度減列國會文化走廊與珍貴史料展覽 +品維護裱褙及檔案掃描消毒等經費3,000 +千元。 +5.資訊管理業務經費232,873千元,較上年 +度增列第8屆立法委員國會辦公室暨服務 +處資訊設備租賃等經費7,747千元。" +2012,3304010200,292725000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, +2012,3304010300,9590000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費3,900千元,較上年度減列 +一般事務費等205千元。 +2.委員會議事經費5,690千元,較上年度減 +列國內旅費等350千元。" +2012,3304010400,5580000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制諮詢業務經費3,930千元,較上年度 +減列一般事務費200千元。 +2.預算諮詢業務經費1,650千元,與上年度 +同。" +2012,3304010500,43564000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.圖書管理經費37,903千元,較上年度減列 +一般事務費及購置外文期刊等經費834千 +元。 +2.議政博物管理經費5,661千元,較上年度 +減列一般事務費等509千元。" +2012,3304010600,24178000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報行政經費9,351千元,較上年度增列 +各項錄音錄影設備養護費等550千元。 +2.文書印刷經費14,827千元,較上年度減列 +印刷耗材等經費1,823千元。" +2012,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨團委員 +席次補助各黨團運作所需經費,較上年度增 +列補足委員1人之相關經費120千元。" +2012,3304019000,42500000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, +2012,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405010100,925131000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費523,411千元,較上年度增列 +聘用人員2人之人事費、員工薪俸晉級差 +額、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等 +經費16,130千元。 +2.基本行政工作維持費38,091千元,較上年 +度增列辦公廳室租金等11,087千元。 +3.辦理司法行政業務經費145,651千元,較 +上年度增列租用職務法庭辦公室整修等經 +費4,674千元。 +4.辦理電腦資訊作業經費217,978千元,較 +上年度減列各級法院審判資料建檔計畫等 +經費22,732千元。" +2012,3405011000,6137000,無細項,司法院主管,司法院,大法官議事業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數6,137千元,係辦理憲法及其 +他法令解釋業務經費,較上年度減列大法官 +解釋原卷掃描建檔等經費820千元。" +2012,3405011300,4124000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事行政及法案研修經費3,506千元 +,較上年度減列研修涉外民事法律適用法 +等經費282千元。 +2.捐助民間機構及團體經費618千元,較上 +年度減列捐助地區公證人公會等經費33千 +元。" +2012,3405011400,17863000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數17,863千元,係辦理刑事行政 +及法案研修經費,較上年度增列推動人民觀 +審制度等經費12,765千元。" +2012,3405011500,6019000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費5,881 +千元,較上年��增列推動職務法庭相關業 +務等經費1,451千元。 +2.捐助民間機構及團體經費138千元,較上 +年度減列捐助臺灣行政法學會經費7千元 +。" +2012,3405011600,5392000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事行政與法案研修經費4,15 +8千元,較上年度增列推動成立少年及家 +事法院計畫等經費654千元。 +2.捐助民間機構及團體經費1,234千元,較 +上年度減列捐助協助法院辦理安置輔導業 +務機構等經費666千元。" +2012,3405011700,16311000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理研究改進司法制度業務經費14,053千 +元,較上年度增列辦理法官倫理規範諮詢 +業務等經費1,603千元。 +2.捐助民間機構及團體經費2,258千元,較 +上年度減列捐助兩岸法學學術交流相關活 +動等經費118千元。" +2012,3405019000,712000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.8.1, +2012,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2012,6305011900,925694000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.10,"本年度預算數925,694千元,係捐助法律扶 +助基金會經費,較上年度增列19,295千元。" +2012,7605011900,194807000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.11,"本年度預算194,807千元,係司法官退休退 +養給付經費,較上年度增列30,130千元。" +2012,3405050100,576708000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費537,155千元,較上年度增列 +職員10人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +25,187千元。 +2.基本行政工作維持費17,507千元,較上年 +度增列租賃公務車輛等經費553千元。 +3.辦理司法行政業務經費22,046千元,較上 +年度增列辦理遷臺舊檔數位典藏計畫等經 +費678千元。" +2012,3405051000,7336000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,443千元,與上 +年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費4,500千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費25千元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 +經費393千元,與上年度同。" +2012,3405059000,1231000,其他設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, +2012,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405100100,171178000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費159,093千元,較上年度增列 +職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +11,265千元。 +2.基本行政工作維持費6,025千元,較上年 +度增列租賃公務車輛等經費308千元。 +3.辦理司法行政業務經費6,060千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費874千元。" +2012,3405101000,3686000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,686千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列辦理公務送達郵資 +等經費287千元。" +2012,3405109000,914000,其他設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, +2012,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405110100,272050000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費215,056千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 +增列調整待遇等經費12,988千元。 +2.基本行政工作維持費51,479千元,較上年 +度增列退休人員三節慰問金等83千元。 +3.辦理司法行政業務經費5,515千元,較上 +年度減列設施及機械設備養護等經費7千 +元。" +2012,3405111000,6677000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數6,677千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列印製資料書表等經 +費243千元。" +2012,3405118500,446064000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.4.3,"臺北高等行政法院興建辦公廳室計畫總經費 +1,512,596千元,分年辦理,94至100年度已 +編列585,663千元,本年度續編第6年經費44 +6,064千元,較上年度增列223,095千元。" +2012,3405119000,332000,其他設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.4.1, +2012,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405120100,133170000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費119,457千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 +增列調整待遇等經費3,902千元。 +2.基本行政工作維持費6,858千元,較上年 +度增列退休退職人員三節慰問金等54千元 +。 +3.辦理司法行政業務經費6,855千元,較上 +年度增列整修辦公廳室等經費93千元。" +2012,3405121000,2634000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數2,634千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列辦理行政訴訟案件 +鑑定等經費510千元。" +2012,3405129000,534000,其他設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, +2012,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405130100,172846000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費149,510千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 +增列調整待遇等經費9,697千元。 +2.基本行政工作維持費9,876千元,較上年 +度增列購買公務車油料等經費88千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,460千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費886千元。" +2012,3405131000,4923000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數4,923千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,與上年度同。" +2012,3405139000,1408000,其他設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, +2012,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405200100,95351000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費89,992千元,較上年度核實減 +列人事費1,262千元。 +2.基本行政工作維持費3,219千元,較上年 +度增列辦公器具養護費等44千元。 +3.辦理司法行政業務經費2,140千元,較上 +年度減列購買文具用品等經費214千元。" +2012,3405201000,2200000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理懲戒案件審議業務經費1,945千元, +較上年度增列印製資料書表等經費813千 +元。 +2.辦理懲戒案件調查業務經費255千元,與 +上年度同。" +2012,3405209000,638000,其他設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, +2012,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405250100,76509000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,124千元,較上年度增列律 +師轉任法官職前訓練津貼及伸算增列調整 +待遇等經費6,874千元。 +2.基本行政工作維持費16,110千元,較上年 +度減列辦公廳室清潔維護等經費163千元 +。 +3.辦理司法行政業務經費3,275千元,較上 +年度增列購置影印機耗材用品等經費448 +千元。" +2012,3405251000,44816000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數44,816千元,係辦理研習業務 +經費,較上年度減列教育訓練學員住宿及膳 +食等經費1,770千元。" +2012,3405258500,545188000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.8.3,"司法院司法人員研習所興建辦公廳舍計畫總 +經費1,863,011千元,分年辦理,92至100年 +度已編列715,944千元,本年度續編第7年經 +費545,188千元,較上年度增列274,244千元 +。" +2012,3405259000,650000,交通及運輸設備,司法院主管,司法人員研習所,一般建築及設備,司法支出,4.8.4.1, +2012,3405259800,300000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,第一預備金,司法支出,4.8.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405260100,189961000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費141,730千元,較上年度增列 +職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +13,976千元。 +2.基本行政工作維持費37,152千元,較上年 +度增列辦公器具養護費等90千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,079千元,較上 +年度增列整修職務宿舍等經費347千元。" +2012,3405261000,9249000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,116千元,較上 +年度減列調解委員報酬等經費210千元。 +2.辦理刑事案件業務經費2,583千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費12千元。 +3.辦理行政訴訟業務經費3,550千元,與上 +年度同。" +2012,3405269000,599000,其他設備,司法院主管,智慧財產法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, +2012,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405300100,1507870000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,340,268千元,較上年度增 +列職員1人之人事費、員工薪俸晉級差額 +、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經 +費43,189千元。 +2.基本行政工作維持費36,982千元,較上年 +度增列公務車養護等經費106千元。 +3.辦理司法行政業務經費130,620千元,較 +上年度增列整修辦公廳室等經費4,193千 +元。" +2012,3405301000,48690000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費13,615千元,與上 +年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費34,039千元,較上 +年度減列國內旅費等1,493千元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 +1,036千元,與上年度同。" +2012,3405301500,75427000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數75,427千元,係辦理刑事補償 +經費,較上年度增列50,427千元。" +2012,3405309000,3380000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.4.1, +2012,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405310100,610593000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費585,051千元,較上年度增列 +職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +48,391千元。 +2.基本行政工作維持費11,777千元,較上年 +度增列辦公廳室清潔維護等經費621千元 +。 +3.辦理司法行政業務經費13,765千元,較上 +年度增列整修職務宿舍等經費102千元。" +2012,3405311000,21192000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費5,278千元,與上 +年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費15,914千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費153千元。" +2012,3405319000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, +2012,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405320100,390941000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費371,356千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 +增列調整待遇等經費16,335千元。 +2.基本行政工作維持費9,263千元,較上年 +度增列退休退職人員三節慰問金等202千 +元。 +3.辦理司法行政業務經費10,322千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費1,316千元 +。" +2012,3405321000,13114000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,313千元,較上 +年度減列調解委員報酬等經費2千元。 +2.辦理刑事案件業務經費9,801千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費42千元。" +2012,3405329000,725000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建��及設備,司法支出,4.12.3.1, +2012,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405330100,441867000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費415,974千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 +增列調整待遇等經費13,551千元。 +2.基本行政工作維持費13,686千元,較上年 +度增列公務車養護等經費26千元。 +3.辦理司法行政業務經費12,207千元,較上 +年度增列國內旅費等441千元。" +2012,3405331000,16964000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,724千元,較上 +年度增列公務通訊費等51千元。 +2.辦理刑事案件業務經費13,240千元,較上 +年度減列國內旅費等540千元。" +2012,3405339000,91000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, +2012,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405340100,144452000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費134,378千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 +增列調整待遇等經費14,998千元。 +2.基本行政工作維持費4,742千元,較上年 +度增列公務車養護等經費102千元。 +3.辦理司法行政業務經費5,332千元,較上 +年度減列辦理一、二審法院間業務交流等 +經費44千元。" +2012,3405341000,7205000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,169千元,與上 +年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費5,036千元,較上 +年度減列購置審判設備等經費10千元。" +2012,3405349000,1119000,其他設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, +2012,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405410100,1420808000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,323,428千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸 +算增列調整待遇等經費42,747千元。 +2.基本行政工作維持費46,667千元,較上年 +度減列租賃公務車輛等經費123千元。 +3.辦理司法行政業務經費50,713千元,較上 +年度減列設施及機械設備養護等經費1,27 +0千元。" +2012,3405411000,126866000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費57,278千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費3,338 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費23,917千元,較上 +年度減列國內旅費等2,008千元。 +3.辦理民事執行業務經費45,671千元,較上 +年度減列國內旅費等5,927千元。" +2012,3405411200,8108000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費724千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,384 +千元,與上年度同。" +2012,3405411400,2854000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.15.4,"本年度預算數2,854千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2012,3405419000,4492000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.5.1, +2012,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405420100,601587000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費560,245千元,較上年度增列 +職員7人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +26,376千元。 +2.基本行政工作維持費21,267千元,較上年 +度增列辦理辦公房舍維護費等105千元。 +3.辦理司法行政業務經費20,075千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費1,782千元 +。" +2012,3405421000,74957000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費35,110千元,較上 +年度減列國內旅費等942千元。 +2.辦理刑事案件業務經費17,536千元,較上 +年度增列辦理刑事案件鑑定等經費217千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費22,311千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費1,033 +千元。" +2012,3405421200,7740000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費439千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,301 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等經費2,017千元。" +2012,3405421400,882000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.16.4,"本年度預算數882千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2012,3405429000,2950000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.5.1, +2012,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405430100,1053563000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費978,871千元,較上年度增列 +職員11人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +37,992千元。 +2.基本行政工作維持費36,585千元,較上年 +度增列辦公事務費等114千元。 +3.辦理司法行政業務經費38,107千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費2,833千元 +。" +2012,3405431000,115446000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費56,144千元,較上 +年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 +件等經費220千元。 +2.辦理刑事案件業務經費30,140千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費13千元。 +3.辦理民事執行業務經費29,162千元,較上 +年度減列辦理民事執行業務委外拍賣等經 +費4,855千元。" +2012,3405431200,8225000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,少年事件處理,司法支出,4.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,651千元, +與上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,574 +千元,較上年度減列遴用志工辦理協助調 +查保護業務等經費100千元。" +2012,3405431400,819000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.17.4,"本年度預算數819千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2012,3405439000,3265000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.5.1, +2012,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405470100,777574000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費721,893千元,較上年度增列 +職員11人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +39,941千元。 +2.基本行政工作維持費26,299千元,較上年 +度增列辦公廳室清潔維護等經費850千元 +。 +3.辦理司法行政業務經費29,382千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費3,311千元 +。" +2012,3405471000,95490000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費34,377千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費6,275 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費29,356千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費442千元。 +3.辦理民事執行業務經費31,757千元,較上 +年度減列辦理民事執行業務委外拍賣等經 +費10,077千元。" +2012,3405471200,13063000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年事件處理,司法支出,4.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費792千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費12,271 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等經費3,032千元。" +2012,3405471400,1434000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.18.4,"本年度預算數1,434千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2012,3405478500,15324000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.5,"臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大 +樓新興房屋建築計畫總經費3,416,731千元 +,分年辦理,97至100年度已編列4,000千元 +,本年度續編第2年經費15,324千元,較上 +年度增列15,324千元。" +2012,3405479000,1959000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.6.1, +2012,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.7,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405480100,399626000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費374,821千元,較上年度增列 +職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +15,891千元。 +2.基本行政工作維持費11,190千元,較上年 +度增列辦公事務費等78千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,615千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費706千元。" +2012,3405481000,38654000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費15,277千元,較上 +年度減列調解委員報酬等經費1,307千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費13,139千元,較上 +年度減列辦理刑事案件鑑定等經費424千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費10,238千元,與上 +年度同。" +2012,3405481200,4301000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年事件處理,司法支出,4.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費288千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,013 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費523千元。" +2012,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.19.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2012,3405488500,82214000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.19.5,"臺灣新竹地方法院遷建辦公大樓新興房屋建 +築計畫總經費1,828,149千元,分5年辦理, +99至100年度已編列59,800千元,本年度續 +編第3年經費82,214千元,較上年度增列28, +162千元。" +2012,3405489000,2796000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.6.1, +2012,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.7,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405490100,269378000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費247,954千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 +增列調整待遇等經費10,857千元。 +2.基本行政工作維持費10,694千元,較上年 +度增列公務車養護等經費208千元。 +3.辦理司法行政業務經費10,730千元,較上 +年度增列整修空調系統主機設施等經費1, +714千元。" +2012,3405491000,25386000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費10,914千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費1,281 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,164千元,與上 +年度同。 +3.辦理民事執行業務經費7,308千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費1,215 +千元。" +2012,3405491200,4142000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年事件處理,司法支出,4.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費171千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,971 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等經費856千元。" +2012,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.20.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2012,3405499000,590000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.5.1, +2012,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405500100,1142046000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法��出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,072,695千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸 +算增列調整待遇等經費45,665千元。 +2.基本行政工作維持費31,357千元,較上年 +度增列退休退職人員三節慰問金等30千元 +。 +3.辦理司法行政業務經費37,994千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費1,038千元 +。" +2012,3405501000,115002000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費49,673千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費798千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費21,100千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費248千元。 +3.辦理民事執行業務經費44,229千元,較上 +年度減列辦理民事執行業務委外拍賣等經 +費3,041千元。" +2012,3405501200,9034000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年事件處理,司法支出,4.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費562千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,472 +千元,與上年度同。" +2012,3405501400,1544000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.21.4,"本年度預算數1,544千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2012,3405509000,2360000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.5.1, +2012,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405510100,261993000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費241,070千元,較上年度增列 +職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +14,967千元。 +2.基本行政工作維持費7,293千元,較上年 +度減列公務車養護等經費35千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,630千元,較上 +年度增列整修辦公廳室等經費2,551千元 +。" +2012,3405511000,24977000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,018千元,較上 +年度減列辦理消費者債務清理等業務委外 +經費75千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,800千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費7千元。 +3.辦理民事執行業務經費8,159千元,較上 +年度減列辦理民事執行業務委外拍賣等經 +費2,005千元。" +2012,3405511200,5003000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年事件處理,司法支出,4.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費295千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,708 +千元,較上年度減列遴用志工辦理協助調 +查保護業務所需經費56千元。" +2012,3405511400,507000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.22.4,"本年度預算數507千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2012,3405519000,4440000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.5.1, +2012,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405520100,496615000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費470,518千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 +增列調整待遇等經費27,272千元。 +2.基本行政工作維持費10,599千元,較上年 +度增列購買公務車油料等經費21千元。 +3.辦理司法行政業務經費15,498千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費965千元。" +2012,3405521000,48144000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費19,329千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費883千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費10,817千元,與上 +年度同。 +3.辦理民事執行業務經費17,998千元,較上 +年度減列辦理民事執行業務委外拍賣等經 +費3,037千元。" +2012,3405521200,4593000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年事件處理,司法支出,4.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費103千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,490 +千元,較上年度減列遴用志工辦理協助調 +查保護業務等經費94千元。" +2012,3405521400,453000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.23.4,"本年度預算數453千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2012,3405528500,121654000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.23.5,"臺灣彰化地方法院遷建辦公廳室及新建檔證 +大樓工程計畫總經費2,200,911千元,分5年 +辦理,99至100年度已編列28,895千元,本 +年度續編第3年經費121,654千元,較上年度 +增列98,482千元。" +2012,3405529000,1833000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.6.1, +2012,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.7,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405530100,337264000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費314,960千元,較上年度增列 +職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +14,224千元。 +2.基本行政工作維持費11,178千元,較上年 +度增列辦公事務費等35千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,126千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費770千元。" +2012,3405531000,34966000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,005千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費117千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,572千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費6千元。 +3.辦理民事執行業務經費14,389千元,與上 +年度同。" +2012,3405531200,5429000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費38千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,391 +千元,較上年度減列遴用志工辦理協助調 +查保護業務所需經費73千元。" +2012,3405531400,267000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.24.4,"本年度預算數267千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2012,3405539000,1193000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.5.1, +2012,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405540100,393927000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費361,952千元,較上年度增列 +職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +21,314千元。 +2.基本行政工作維持費16,691千元,較上年 +度增列購買公務車油料等經費228千元。 +3.辦理司法行政業務經費15,284千元,較上 +年度減列僱用工讀生協助辦理法院業務等 +經費401千元。" +2012,3405541000,39891000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費14,806千元,較上 +年度增列調解委員旅費等145千元。 +2.辦理刑事案件業務經費10,828千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費6千元。 +3.辦理民事執行業務經費14,257千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費250千 +元。" +2012,3405541200,4230000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年事件處理,司法支出,4.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費432千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,798 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費395千元。" +2012,3405541400,603000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.25.4,"本年度預算數603千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2012,3405548500,0,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.25.5,"上年度遷建辦公廳舍計畫預算業已編竣,所 +列6,930千元如數減列。" +2012,3405549000,2360000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.6.1, +2012,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.7,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405560100,785448000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費716,965千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 +增列調整待遇等經費23,137千元。 +2.基本行政工作維持費35,713千元,較上年 +度增列購買公務車油料等經費134千元。 +3.辦理司法行政業務經費32,770千元,較上 +年度減列整修消防出口標示燈設施等經費 +933千元。" +2012,3405561000,92582000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費33,455千元,較上 +年度減列國內旅費等1,228千元。 +2.辦理刑事案件業務經費19,366千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等1,526千元 +。 +3.辦理民事執行業務經費39,761千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費17千元 +。" +2012,3405561200,8249000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年事件處理,司法支出,4.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費236千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,013 +千元,較上年度減列遴用志工辦理協助調 +查保護業務所需經費167千元。" +2012,3405561400,887000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.26.4,"本年度預算數887千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等405千 +元。" +2012,3405569000,28558000,營建工程,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.5.1, +2012,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405580100,1155593000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,068,986千元,較上年度增 +列職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額 +、退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經 +費65,657千元。 +2.基本行政工作維持費49,113千元,較上年 +度增列辦公廳室租金等1,954千元。 +3.辦理司法行政業務經費37,494千元,較上 +年度減列整修職務宿舍等經費5,436千元 +。" +2012,3405581000,145718000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費69,047千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費2,800 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費36,599千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等934千元。 +3.辦理民事執行業務經費40,072千元,較上 +年度減列辦理民事執行業務委外拍賣等經 +費7,148千元。" +2012,3405581400,2594000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.27.3,"本年度預算數2,594千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2012,3405588500,324405000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.27.4,"籌建臺灣鳳山地方法院辦公廳舍計畫總經費 +2,332,718千元,分年辦理,92至100年度已 +編列78,890千元,本年度續編第6年經費324 +,405千元,較上年度增列324,405千元。" +2012,3405589000,590000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.5.1, +2012,3405589800,791000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405590100,426248000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費398,132千元,較上年度增列 +職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +10,663千元。 +2.基本行政工作維持費14,058千元,較上年 +度增列購買公務車油料等經費20千元。 +3.辦理司法行政業務經費14,058千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費1,288千元 +。" +2012,3405591000,43017000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費18,515千元,較上 +年度減列辦理消費者債務清理等業務委外 +經費145千元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,807千元,較上 +年度增列購置審���設備等經費3千元。 +3.辦理民事執行業務經費16,695千元,較上 +年度減列辦理民事執行業務委外拍賣等經 +費3,790千元。" +2012,3405591200,6920000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.28.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,146千元, +與上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,774 +千元,較上年度減列遴用志工辦理協助調 +查保護業務等經費88千元。" +2012,3405591400,763000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.28.4,"本年度預算數763千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2012,3405598500,25704000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.28.5,"臺灣屏東地方法院民事庭辦公大樓增建第三 +、四層及新建檔案大樓計畫總經費120,081 +千元,分3年辦理,本年度編列第1年經費25 +,704千元。" +2012,3405599000,2950000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.6.1, +2012,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.7,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405600100,199676000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費185,473千元,較上年度增列 +職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +8,046千元。 +2.基本行政工作維持費6,247千元,較上年 +度增列公務車養護等經費23千元。 +3.辦理司法行政業務經費7,956千元,較上 +年度減列整修燈具設施等經費531千元。" +2012,3405601000,14466000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費4,361千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費242千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,679千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費8千元 +。 +3.辦理民事執行業務經費5,426千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費572千 +元。" +2012,3405601200,3940000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費68千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,872 +千元,較上年度減列遴用志工辦理協助調 +查保護業務等經費11千元。" +2012,3405601400,263000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.29.4,"本年度預算數263千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度增列國內旅費等12千元 +。" +2012,3405609000,590000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.5.1, +2012,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405610100,245530000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費228,815千元,較上年度增列 +職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +16,319千元。 +2.基本行政工作維持費8,495千元,較上年 +度增列公務車養護等經費153千元。 +3.辦理司法行政業務經費8,220千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費3,110千元 +。" +2012,3405611000,23775000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費9,937千元,較上 +年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 +件等經費151千元。 +2.辦理刑事案件業務經費6,630千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費71千元。 +3.辦理民事執行業務經費7,208千元,與上 +年度相同。" +2012,3405611200,8462000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年事件處理,司法支出,4.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,009千元, +較上年度增列辦理公務送達郵資等經費36 +0千元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,453 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費416千元。" +2012,3405611400,252000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.30.4,"本年度預算數252千元,係辦理公證���提存 +業務經費,與上年度同。" +2012,3405619000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.5.1, +2012,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405620100,232050000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費213,360千元,較上年度增列 +職員1人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +13,301千元。 +2.基本行政工作維持費8,922千元,較上年 +度增列公務車養護等經費108千元。 +3.辦理司法行政業務經費9,768千元,較上 +年度減列設施及機械設備養護等經費113 +千元。" +2012,3405621000,23596000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費8,441千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費262千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,187千元,較上 +年度減列辦理刑事案件鑑定等經費421千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費6,968千元,與上 +年度同。" +2012,3405621200,3638000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年事件處理,司法支出,4.31.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費323千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,315 +千元,較上年度減列遴用志工辦理協助調 +查保護業務等經費49千元。" +2012,3405621400,164000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.31.4,"本年度預算數164千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2012,3405629000,504000,其他設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.5.1, +2012,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405630100,283022000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費257,722千元,較上年度增列 +職員1人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +9,573千元。 +2.基本行政工作維持費10,881千元,較上年 +度增列公務車養護等經費252千元。 +3.辦理司法行政業務經費14,419千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費766千元。" +2012,3405631000,29274000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費11,302千元,較上 +年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 +件等經費117千元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,663千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費1千元。 +3.辦理民事執行業務經費9,309千元,與上 +年度同。" +2012,3405631200,3377000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年事件處理,司法支出,4.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費76千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,301 +千元,較上年度減列遴用志工辦理協助調 +查保護業務等經費60千元。" +2012,3405631400,319000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.32.4,"本年度預算數319千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等200千 +元。" +2012,3405639000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.5.1, +2012,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405640100,108724000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費94,874千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算增 +列調整待遇等經費6,903千元。 +2.基本行政工作維持費7,296千元,較上年 +度減列辦理辦公房舍維護費等1千元。 +3.辦理司法行政業務經費6,554千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費201千元。" +2012,3405641000,5425000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,255千元,較上 +年度減列律師閱卷影印費等86千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,762千元,較上 +年度增列購置審判設備等經費19千元。 +3.辦理民事執行業務經費1,408千元,與上 +年度同。" +2012,3405641200,592000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年事件處理,司法支出,4.33.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費65千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費527千 +元,較上年度減列遴用志工辦理協助調查 +保護業務等經費22千元。" +2012,3405641400,245000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.33.4,"本年度預算數245千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2012,3405649000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.5.1, +2012,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405800100,195582000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費173,309千元,較上年度增列 +職員10人之人事費、員工薪俸晉級差額、 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +6,431千元。 +2.基本行政工作維持費11,409千元,較上年 +度減列替代役宿舍租金等91千元。 +3.辦理司法行政業務經費10,864千元,較上 +年度增列整修辦公廳室等經費1,583千元 +。" +2012,3405801000,5357000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數5,357千元,係辦理民事事件 +業務經費,較上年度減列法院裁定移付鄉鎮 +市公所調解委員會辦理調解事件應負擔之經 +費2千元。" +2012,3405801200,21487000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,少年事件處理,司法支出,4.34.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費6,165千元, +較上年度增列購置少年事件業務所需設備 +經費20千元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費15,322 +千元,較上年度增列辦理採驗人犯尿液業 +務等經費392千元。" +2012,3405808500,0,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.34.4,"上年度興建家事法庭大樓物價指數調整款預 +算業已編竣,所列2,953千元如數減列。" +2012,3405809000,1682000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.5.1, +2012,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,第一預備金,司法支出,4.34.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405900100,25873000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費23,293千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算增 +列調整待遇等經費907千元。 +2.基本行政工作維持費900千元,較上年度 +減列公務車養護等經費17千元。 +3.辦理司法行政業務經費1,680千元,較上 +年度減列購置影印機耗材用品等經費224 +千元。" +2012,3405901000,1536000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費233千元,較上年 +度減列特約通譯報酬等經費42千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,303千元,較上 +年度減列印製資料書表等經費37千元。" +2012,3405909000,581000,交通及運輸設備,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, +2012,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405910100,78956000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費72,909千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算增 +列調整待遇等經費5,983千元。 +2.基本行政工作維持費2,578千元,較上年 +度減列公務車養護等經費5千元。 +3.辦理司法行政業務經費3,469千元,較上 +年度減列整修辦公室電源管線設施等經費 +132千元。" +2012,3405911000,3699000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費1,130千元,較上 +年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 +件等經費2千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,974千元,與上 +年度同。 +3.辦理民事執行業務經費595千元,與上年 +度同。" +2012,3405911200,817000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年事件處理,司法支出,4.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費126千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費691千 +元,較上年度減列遴用志工辦理協助調查 +保護業務等經費15千元。" +2012,3405911400,92000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.36.4,"本年度預算數92千元,係辦理公證及提存業 +務經費,與上年度同。" +2012,3405919000,377000,其他設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.36.5.1, +2012,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.36.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,3405930100,24873000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費16,337千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算增 +列調整待遇等經費376千元。 +2.基本行政工作維持費957千元,較上年度 +增列購買公務車油料等經費13千元。 +3.辦理司法行政業務經費7,579千元,較上 +年度增列整修辦公廳室等經費3,125千元 +。" +2012,3405931000,1191000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費399千元,較上年 +度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事件 +等經費2千元。 +2.辦理刑事案件業務經費711千元,與上年 +度同。 +3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 +同。" +2012,3405931200,201000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年事件處理,司法支出,4.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費116千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費85千元 +,較上年度減列遴用志工辦理協助調查保 +護業務等經費4千元。" +2012,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.37.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 +務經費,與上年度同。" +2012,3405939000,57000,交通及運輸設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.5.1, +2012,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,3506010100,344930000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費289,882千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費4,747千元。 +2.基本行政工作維持費41,862千元,較上年 +度減列專家學者出席費及授課講座鐘點費 +等5,430千元。 +3.資訊業務經費13,186千元,較上年度減列 +更新全國人事法規釋例資料庫檢索系統等 +經費3,694千元。" +2012,3506011200,4919000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考銓議事業務經費1,378千元,較上年度 +減列通訊費等73千元。 +2.考銓業務考察經費3,541千元,較上年度 +減列國內考察參訪等經費186千元。" +2012,3506011300,1821000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制作業及法規編印經費879千元,較上 +年度減列通訊費等393千元。 +2.訴願審議及督導經費942千元,較上年度 +減列會議資料印製費等50千元。" +2012,3506011400,14050000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 +費2,762千元,較上年度減列製作證書等 +經費145千元。 +2.考銓施政業務審查及督導經費2,015千元 +,較上年度減列通訊費等1,004千元。 +3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費4,353 +千元,較上年度減列印製施政編年錄等經 +費229千元。 +4.考試及格人員聯繫及施政成果宣導經費1, +354千元,較上年度減列通訊費等71千元 +。 +5.考銓研究發展經費2,239千元,較上年度 +減列委託研究考銓制度等經費147千元。 +6.國際文官制度學術交流經費1,327千元, +較上年度減列授課講座鐘點費等70千元。" +2012,3506019000,3400000,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, +2012,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,3506100100,300719000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費276,320千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費3,601千元。 +2.基本行政工作維持費24,399千元,較上年 +度增列辦理國家考場廁所更新工程等經費 +4,198千元。" +2012,3506101400,13928000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, +2012,3506109000,810000,交通及運輸設備,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.3.1, +2012,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,3506200100,403588000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費352,386千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費1,766千元。 +2.基本行政工作維持費34,890千元 ,較上 +年度增列汰換空調設備等經費4,156千元 +。 +3.資訊系統之使用及管理經費16,312千元, +較上年度增列購置電腦設備等經費2,247 +千元。" +2012,3506200200,10993000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動人事法制及銓敘行政業務經費2,701 +千元,較上年度減列購置文具用品耗材等 +經費405千元。 +2.人事法制、管理及銓敘業務經費8,292千 +元,較上年度減列辦理法制宣導業務等經 +費215千元。" +2012,3506209000,0,交通及運輸設備,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,5.3.3.1, +2012,3506209800,776000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,6106200300,215254000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員保險管理及監理業務經費1,612 +千元,較上年度減列郵資及電話費等125 +千元。 +2.補助公教人員保險事務經費213,642千元 +,較上年度減列718千元。" +2012,6306205800,28825000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.6,"本年度預算數28,825千元,係對早期退休公 +教人員生活特別困難者每年三節發給照護金 +,較上年度減列8,011千元。" +2012,7606205300,21101746000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員退休給付經費20,174,741千元, +較上年度增列退休給付2,482,097千元。 +2.公務人員撫卹給付經費412,200千元,與 +上年度同。 +3.公務人員殮葬補助經費34,820千元,與上 +年度同。 +4.政務人員退職酬勞金給付經費416,072千 +元,較上年度減列退職酬勞金18,330千元 +。 +5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金經費17 +,907千元,較上年度減列殘廢慰問金90千 +元。 +6.撥補政務人員退撫基金不足經費46,006千 +元,較上年度減列2,467千元。" +2012,7706200600,1964000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.8.1, +2012,3506300100,138432000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費123,168千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費2,096千元。 +2.基本行政工作維持費15,264千元,較上年 +度減列整修辦公大樓等經費3,790千元, +增列開發保障事件控管及公文線上簽核系 +統等經費2,528千元,計淨減1,262千元。" +2012,3506301100,3620000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, +2012,3506309000,1260000,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般建築及設備,考試支出,5.4.3.1, +2012,3506309800,1230000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3506400100,109334000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費76,196千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費1,283千元。 +2.基本行政工作維持費18,648千元,較上年 +度減列清潔維護等經費1,202千元。 +3.資訊管理業務經費14,490千元,較上年度 +減列資訊維護等經費176千元。" +2012,3506401100,109748000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓��務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員考試錄取人員訓練經費34,585千 +元,較上年度減列辦理高普初考及地方特 +考錄取人員訓練等經費3,167千元。 +2.公務人員晉升官等訓練經費58,080千元, +較上年度減列辦理委任公務人員晉升薦任 +官等及交通事業人員員級晉升高員級訓練 +等經費3,472千元。 +3.國內外公務人員培訓之交流合作經費7,00 +9千元,較上年度減列辦理國際人士研習 +班等經費369千元。 +4.公務人員終身學習經費5,079千元,較上 +年度減列購置圖書等經費267千元。 +5.高階公務人員訓練經費1,045千元,較上 +年度減列講座鐘點費等55千元。 +6.公務人員行政中立訓練經費950千元,較 +上年度減列專家學者出席費等50千元。 +7.新增追求卓越強化文官培訓功能計畫3,00 +0千元。" +2012,3506401200,64358000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費25,010千元,較上年度減列人 +事費130千元。 +2.基本行政工作維持費10,588千元,較上年 +度減列水電費等612千元,增列購置公務 +車1輛經費630千元,計淨增18千元。 +3.資訊管理業務經費2,412千元,較上年度 +減列資訊系統維護費及購置資訊軟硬體設 +備等經費285千元。 +4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費20,1 +19千元,較上年度增列辦理高普初考及地 +方特考錄取人員訓練等經費2,371千元。 +5.中區公務人員晉升官等訓練經費6,229千 +元,較上年度增列辦理薦任晉升簡任官等 +及委任公務人員晉升薦任官等訓練等經費 +68千元。" +2012,3506409000,10500000,營建工程,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般建築及設備,考試支出,5.5.4.1, +2012,3506409800,510000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,7706500100,39726000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費35,667千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費684千元。 +2.基本行政工作維持費4,059千元,較上年 +度增列購置資訊軟硬體設備等經費146千 +元。" +2012,7706502100,2513000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數2,513千元,係辦理退撫基金 +監理業務所需經費,較上年度增列78千元。" +2012,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,7606605300,167000000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.7.1,"本年度預算數167,000千元,係退撫基金運 +用收益未達法定收益,依法由國庫撥補之經 +費,與上年度同。" +2012,7706600100,111463000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費102,722千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費784千元。 +2.基本行政工作維持費8,741千元,較上年 +度減列郵資等經費511千元。" +2012,7706600600,36858000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金收支及保管之規劃經費34,048千元, +較上年度減列建置基金風險控管資訊系統 +等經費10,380千元,增列建置符合國際財 +務報導準則(IFRS)之財務會計資訊系統及 +委託辦理退撫基金第5次精算作業等經費1 +5,228千元,計淨增4,848千元。 +2.基金收繳及退撫給與之撥付經費2,810千 +元,較上年度減列郵資及通訊費等1,429 +千元。" +2012,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,3607010100,679856000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費627,269千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費6,152千元。 +2.基本行政工作維持費45,907千元,較上年 +度增列租用檔案庫房等經費254千元。 +3.資訊管理經費6,680千元,較上年度減列 +購置辦公用品等經費367千元。" +2012,3607010300,10063000,無細項,監察院主管,監察院,���事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.議事行政經費6,401千元,與上年度同。 +2.國際監察事務活動經費3,662千元,較上 +年度減列舉辦第26屆澳太地區監察使年會 +等經費8,302千元。" +2012,3607010900,22755000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查巡察業務經費21,220千元,較上年度 +減列實地調查履勘等經費1,198千元。 +2.委員國外考察經費1,535千元,與上年度 +同。" +2012,3607011200,14701000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公職人員財產申報經費12,144千元,較上 +年度增列資訊系統維護費等1,808千元。 +2.政治獻金申報經費2,258千元,較上年度 +減列資料印製費等154千元。 +3.利益衝突及遊說經費299千元,較上年度 +減列資料印製費等502千元。" +2012,3607019000,7680000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, +2012,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,3607100100,965346000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費918,884千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費46,272千元。 +2.基本行政工作維持費41,957千元,較上年 +度減列金門縣及澎湖縣審計室開辦費等4, +077千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費4, +505千元,較上年度減列購置金門縣及澎 +湖縣審計室辦公設備等經費3,033千元。" +2012,3607101000,32004000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度比較如下: +1.中央政府審計工作經費29,192千元,較上 +年度減列購置文具用品等經費242千元。 +2.審計訓練經費2,812千元,與上年度同。" +2012,3607102000,10925000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數10,925千元,係各縣市地方審 +計工作經費,較上年度減列購置文具用品等 +經費335千元。" +2012,3607109000,21115000,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, +2012,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,3607600100,72151000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費68,872千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費2,418千元。 +2.基本行政工作維持費2,949千元,較上年 +度減列購置辦公用品等經費349千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費33 +0千元,較上年度增列購置資訊軟硬體設 +備等經費42千元。" +2012,3607601000,2135000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數2,135千元,係購置文具用品 +及國內出差等經費,與上年度同。" +2012,3607609800,136000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,3607620100,58359000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費56,351千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費1,946千元。 +2.基本行政工作維持費1,750千元,較上年 +度減列資訊系統維護費等205千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費25 +8千元,較上年度減列購置辦公設備等經 +費656千元。" +2012,3607621000,2049000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數2,049千元,係購置文具用品 +及國內出差等經費,與上年度同。" +2012,3607629800,102000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,3607640100,61346000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費58,495千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費2,121千元。 +2.基本行政工作維持費2,057千元,較上年 +度減列購置辦公物品等經費142千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費79 +4千元,較上年度減列辦公廳舍整修等經 +費1,577千元。" +2012,3607641000,1674000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數1,674千元,係購置文具用品 +及國內出差等經費,較上年度減列購置辦公 +用品等經費60千元。" +2012,3607649800,102000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,3607660100,60688000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,663千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費2,157千元。 +2.基本行政工作維持費2,266千元,較上年 +度減列文具用品等經費165千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費75 +9千元,較上年度減列購置辦公設備及監 +視系統等經費594千元。" +2012,3607661000,1817000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,817千元,係購置文具用品 +及國內出差等經費,較上年度減列購置辦公 +用品等經費97千元。" +2012,3607669800,102000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,3607700100,77383000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費71,529千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費4,485千元。 +2.基本行政工作維持費3,664千元,較上年 +度減列設施及機械設備養護費等249千元 +。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費2, +190千元,較上年度增列辦理視聽教室裝 +修工程等經費1,478千元。" +2012,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,538千元,係購置文具用品 +及國內出差等經費,較上年度減列購置辦公 +用品等經費20千元。" +2012,3607709800,92000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3708010100,1166916000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,065,137千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 +等經費28,237千元。 +2.基本行政工作維持費86,165千元,較上年 +度減列通訊、物品、房屋建築養護、車輛 +及辦公器具養護等經費10,774千元。 +3.統計業務專案計畫經費7,585千元,較上 +年度減列辦理內政統計各項調查及內政施 +政規劃評估調查等經費3,870千元。 +4.新增辦理綜合規劃業務專案計畫經費8,02 +9千元。" +2012,3708011000,745587000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方自治督導經費7,086千元,較上年度 +減列民主檔案展及建構地方政府基本資料 +指標等經費3,910千元,增列研修地方制 +度法、規劃辦理行政區劃、補助學校及學 +術研究機構辦理地方自治業務等經費3,30 +4千元,計淨減606千元。 +2.公民參政暨政黨政治經費3,543千元,較 +上年度減列辦理民主憲政發展國際研討會 +及出國考察等經費4,533千元,增列受理 +政治團體立(備)案、公民投票等有關法 +制之規劃及補助學校機關團體等舉辦選舉 +、政黨、公民投票相關議題之學術研討會 +等經費2,257千元,計淨減2,276千元。 +3.加強推廣實踐禮儀規範經費346,593千元 +,較上年度減列委託二二八事件紀念基金 +會管理二二八國家紀念館等經費24,396千 +元,增列辦理弘揚孝道倫理及全國孝行獎 +等經費919千元,計淨減23,477千元。 +4.政黨審議業務經費1,468千元,較上年度 +增列審議及研究政黨運作暨補助制度等經 +費146千元。 +5.宗教事務推動與發展經費11,134千元,較 +上年度減列補助宗教團體及學術機構等經 +費1,373千元,增列辦理宗教團體訪視及 +表揚等經費1,666千元,計淨增293千元。 +6.地方行政工作經費239,724千元,較上年 +度減列697,192千元,包括: +(1)督導地方行政業務、辦理地方自治人 +員培訓、補助鄉鎮市辦理公共造產鄉鎮 +市調解獎勵金等39,724千元,較上年度 +減列6,192千元。 +(2)補助村里集會所活動中心興建及修繕 +總經費1,053,895千元,分4年辦理,98 +至100年度已編列853,895千元,本年度 +續編最後1年經費200,000千元,與上年 +度同。 +(3)補助嘉義市政中心北棟興建工程計畫 +總經費2,258,228千元,分5年辦理,10 +0年度已編列90,000千元,本年度暫緩 +編列,上年度所列90,000千元如數減列 +。 +(4)補助屏東縣政府行政中心增建��程計 +畫總經費241,676千元,分3年辦理,10 +0年度已編列30,000千元,本年度暫緩 +編列,上年度所列30,000千元如數減列 +。 +(5)補助苗栗縣政中心遷建工程計畫預算 +業已編竣,所列71,000千元如數減列。 +(6)補助臺中市新市政中心市政府大樓興 +建計畫預算業已編竣,所列500,000千 +元如數減列。 +7.殯葬管理經費107,835千元,較上年度減 +列56,090千元,包括: +(1)辦理多元化、環保化葬法及全國性殯 +葬業務專業技能研討會等經費3,235千 +元,較上年度減列494千元。 +(2)補助殯葬設施示範計畫第2期總經費94 +7,268千元,分4年辦理,98至100年度 +已編列842,668千元,本年度續編最後1 +年經費104,600千元,較上年度減列55, +596千元。 +8.協助民間各界辦理國家重大慶典28,204千 +元,較上年度減列3,563千元。" +2012,3708011500,220756000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導改進戶籍行政、加強改進國籍行政、 +辦理戶籍人口統計、推行人口政策及戶政 +人員之培訓等經費13,679千元,與上年度 +同。 +2.戶役政資訊作業及管理經費60,989千元, +較上年度減列全國戶役政資訊系統軟體維 +護等經費4,064千元。 +3.強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫,原 +編列振興經濟擴大公共建設特別預算,自 +本年度起依規定納入總預算編列,總經費 +2,179,289千元,分5年辦理,98至100年 +度已編列1,848,000千元,本年度續編第4 +年經費146,088千元。" +2012,3708012500,114681000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, +2012,3708012700,940874000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費462,842千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費5,092千元。 +2.基本行政工作維持費8,369千元,較上年 +度減列辦理國土測繪中心研考及管理等經 +費940千元。 +3.地籍圖重測計畫總經費3,398,384千元, +分9年辦理,95至100年度已編列2,178,33 +0千元,本年度續編第7年經費322,976千 +元,較上年度減列16,999千元。 +4.測繪控制點管理維護經費14,443千元,較 +上年度減列委辦費等1,963千元。 +5.資料供應及受託測量經費19,793千元,較 +上年度增列辦理地籍圖檔、測繪電子檔資 +料及測量儀器校正作業等經費260千元。 +6.測繪資訊與技術管理應用經費1,330千元 +,較上年度減列國內出差旅費等147千元 +。 +7.測繪科技發展計畫經費22,116千元,較上 +年度減列機械設備購置費1,553千元,增 +列人事費及辦理測繪資料等經費3,789千 +元,計淨增2,236千元。 +8.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- +土地測量總經費2,192,182千元,分10年 +辦理,95至100年度已編列764,719千元, +本年度續編第7年經費79,726千元,較上 +年度增列4,933千元。 +9.基本測量及圖資測製實施計畫-土地測量 +總經費265,952千元,分5年辦理,100年 +度已編列15,571千元,本年度續編第2年 +經費9,279千元,較上年度減列6,292千元 +。" +2012,3708012800,234549000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費125,519千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費1,462千元。 +2.基本行政工作維持費4,757千元,較上年 +度減列辦公用品、印刷及國內出差旅費等 +557千元,增列訓練、講師鐘點費及辦公 +室租金等56千元,計淨減501千元。 +3.規劃設計監工業務經費9,323千元,較上 +年度減列通訊費、旅費及公務機車等經費 +1,877千元,增列購置噴墨繪圖機及軟體 +等經費914千元,計淨減963千元。 +4.農村社區土地重劃示範計畫總經費1,359, +220千元,分6年辦理,98至100年度已編 +列352,194千元,本年度續編第4年經費94 +,950千元,較上年度減列35,154千元。" +2012,3708013000,268809000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃及推動辦公室自動化作業經費46,864 +千元,較上年度減列汰換電腦及網路周邊 +設備等經費2,177千元,增列建置本部資 +訊安全作業環境及辦公室行政資源作業等 +經費2,342千元,計淨增165千元。 +2.行政資訊系統開發及維護處理經費18,998 +千元,較上年度減列推動社政資訊系統及 +建置維護人事行政管理系統等經費5,427 +千元,增列單一窗口服務專線電話業務推 +動等經費6,725千元,計淨增1,298千元。 +3.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- +內政資訊業務總經費5,561,672千元,分1 +0年辦理,95至100年度已編列1,514,646 +千元,本年度續編第7年經費151,947千元 +,較上年度減列126,227千元。 +4.新增自然人憑證創新應用服務推廣計畫總 +經費85,000千元,分2年辦理,本年度編 +列第1年經費45,000千元。 +5.新增公益網路募款平台多元服務整合計畫 +總經費15,500千元,分3年辦理,本年度 +編列第1年經費6,000千元。 +6.上年度辦理自然人憑證發證及應用推廣計 +畫預算業已編竣,所列105,450千元如數 +減列。 +7.上年度辦理弱勢e關懷計畫-建置公益網路 +募款作業聯合平台計畫預算業已編竣,所 +列12,500千元如數減列。" +2012,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2012,6108013700,83117319000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.社會保險之研究規劃經費387千元,較上 +年度減列辦理研究及規劃等經費42千元。 +2.農民保險業務經費27,239,093千元,較上 +年度減列補助農民參加農民健康保險等經 +費25,168千元,增列補助農民參加全民健 +康保險經費19,235千元,計淨減5,933千 +元。 +3.農民保險監理業務經費1,837千元,較上 +年度減列204千元。 +4.低收入戶健康保險業務經費6,190,266千 +元,較上年度增列低收入戶全民健康保險 +保費、住院及門診醫療部分負擔補助等經 +費94,069千元。 +5.中重度身心障礙者及70歲以上中低收入老 +人參加全民健康保險業務經費4,022,160 +千元,較上年度增列412,324千元。 +6.辦理國民年金保險業務經費45,659,822千 +元,較上年度核實增列老年及身心障礙者 +基本保證年金、撥充國民年金保險基金支 +應國民年金保險中央應負擔款項不足數等 +經費13,646,913千元。 +7.國民年金監理業務經費3,754千元,較上 +年度減列504千元。" +2012,6208013800,1793676000,無細項,內政部主管,內政部,社會救助業務,社會救助支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導辦理各項救助工作業務經費985,510 +千元,較上年度增列遊民收容輔導、低收 +入戶資訊教育訓練、補助地方政府辦理低 +收入戶家庭生活扶助、醫療及中低收入戶 +住院看護等經費476,301千元。 +2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助業務經 +費107,714千元,較上年度核實減列補助 +低收入戶住院病患膳食費等24,351千元。 +3.辦理急難救助工作經費523,599千元,較 +上年度核實減列馬上關懷專案計畫及急難 +救助金補助等經費93,515千元。 +4.小康計畫低收入戶精神病患收治經費176, +853千元,較上年度減列病患公費就養及 +醫療補助等經費19,654千元。" +2012,6308013500,41957000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣業 +務經費17,492千元,較上年度減列補助社 +會團體辦理災害救助及節慶活動等經費4, +450千元。 +2.健全職業團體組織業務經費5,795千元, +較上年度減列補助職業團體推展工作等經 +費364千元。 +3.健全合作社場組織業務經費7,653千元, +較上年度減列輔導合作社場業務等經費1, +241千元。 +4.強化合作事業輔導業務經費10,184千元, +較上年度增列合作事業輔導教育訓練等經 +費232千元。 +5.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展業 +務經費833千元,較上年度減列辦理基金 +會評鑑等經費1,761千元。" +2012,6308013600,7508701000,無細項,內政部主管,內政部,社會福利服務業務,福利服務支出,7.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展社會福利綜合工作經費19,703千元, +較上年度減列3,004千元。 +2.推展婦女福利服務經費245,309千元,較 +上年度減列補助辦理婦女福利服務業務等 +經費3,771千元。 +3.推展老人福利服務經費2,739,491千元, +較上年度增列辦理長期照顧、補助地方政 +府辦理中低收入老人生活津貼等經費394, +303千元。其中老人福利設施修繕及充實 +設備專案計畫總經費183,950千元,分3年 +辦理,99至100年度已編列153,950千元, +本年度續編最後1年經費30,000千元。 +4.推展社區發展工作經費32,801千元,較上 +年度減列辦理社區精神倫理建設��經費5, +659千元。 +5.規劃建立社會工作專業經費96,931千元, +較上年度增列補助直轄市及縣市政府進用 +社工人力等經費32,504千元。 +6.推展身心障礙福利服務經費2,748,215千 +元,較上年度減列辦理弱勢e關懷-社會關 +懷服務系統等經費28,455千元,增列辦理 +身心障礙者個人照顧及家庭支持服務、補 +助地方政府辦理中低收入身心障礙者生活 +費、托育養護費及輔具補助等經費995,31 +2千元,計淨增966,857千元。 +7.建立社會福利志願服務制度經費20,849千 +元,較上年度減列辦理重大災害資源及志 +工人力整合網路平台管理系統維護等經費 +422千元。 +8.辦理社會役業務經費2,784千元,較上年 +度減列役籍管理及督導考核等經費444千 +元。 +9.推展家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務 +經費184,493千元,較上年度減列捐助民 +間團體辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防 +治工作等經費6,393千元。 +10.附屬社會福利機構收容教養業務經費194 +,196千元,與上年度同。 +11.公益彩券回饋金撥充社會福利基金1,223 +,929千元,較上年度增列68,185千元。" +2012,5608112000,159315000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 +49,674千元,較上年度減列辦理國家公園 +環境教育推動計畫等相關經費22,792千元 +。 +2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 +5,600千元,較上年度減列辦理調查等相 +關經費400千元。 +3.都會公園管理與維護經費55,041千元,較 +上年度減列高雄及台中都會公園公共設施 +維護等經費2,636千元。 +4.健全國家公園保護區系統之資源調查及經 +營管理計畫經費5,000千元,較上年度減 +列辦理一般行政及保育研究作業等相關經 +費27,000千元。 +5.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計 +畫經費44,000千元,較上年度減列辦理各 +項服務設施整建維護等相關經費9,150千 +元。" +2012,5608113000,220909000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, +2012,5708110100,1088804000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ +1.人員維持費973,820千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費14,331千元。 +2.基本行政工作維持費50,608千元,較上年 +度增列一般行政作業等經費1,683千元。 +3.營建資訊系統開發管理與維護經費64,376 +千元,較上年度淨減5,772千元,包括: +(1)辦理營建資訊系統開發管理與維護經 +費21,376千元,較上年度減列相關維護 +經費3,772千元。 +(2)新增建築管理智慧化服務計畫經費43, +000千元。 +(3)上年度建築管理資訊深化服務計畫預 +算業已編竣,所列45,000千元如數減列 +。" +2012,5708111000,7965089000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 +擬審議、規劃管理經費113,795千元,較 +上年度淨增3,987千元,包括: +(1)海岸復育及景觀改善示範計畫總經費6 +00,000千元,分6年辦理,98至100年度 +已編列262,690千元,本年度續編第4年 +經費28,000千元,較上年度減列39,990 +千元。 +(2)國家地理資訊系統建置及推動十年計 +畫-國土利用監測計畫總經費155,940千 +元,分10年辦理,95至100年度已編列5 +4,590千元,本年度續編第7年經費9,90 +0千元,較上年度增列900千元。 +(3)研擬國土、區域發展政策與土資場及 +營建餘土資訊等經費27,895千元,較上 +年度減列通盤規劃台灣地區土資場及營 +建餘土資訊系統之建置等經費4,923千 +元。 +(4)新增推動直轄市、縣(市)政府擬定區 +域計畫方案經費48,000千元。 +2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 +建設經費376,520千元,較上年度淨增70, +118千元,包括: +(1)都市更新推動計畫總經費1,551,589千 +元,分配本科目編列1,038,045千元(另 +非營業特種基金科目編列513,544千元) +,分4年辦理,98至100年度已編列795, +235千元,本年度續編最後1年經費242, +810千元,較上年度減列10,790千元。 +(2)臺南市五條港再生計畫總經費428,500 +千元,分5年辦理,97至100年度已編列 +298,500千元,本年度續編最後1年經費 +130,000千元,較上年度增列81,500千 +元。 +(3)研訂都市發展政策及解釋都市計畫相 +關法規等經費3,710千元,較上年度減 +列相關業務經費592千元。 +3.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開 +發經理業輔導管理經費14,081千元,較上 +年度減列辦理國民住宅企劃、輔導及管理 +等經費1,514千元。 +4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 +作經費32,531千元,較上年度淨減21,947 +千元,包括: +(1)加強建築管理法令制度研修等經費2,5 +81千元,較上年度減列相關業務經費1, +689千元。 +(2)新增智慧綠建築推動方案總經費120,0 +00千元,分4年辦理,本年度編列第1年 +經費29,950千元。 +(3)上年度生態城市綠建築推動方案預算 +業已編竣,所列50,208千元如數減列。 +5.辦理建築師管理與輔導工作計畫經費8,70 +9千元,較上年度減列辦理國際室內設計 +大展工作等經費1,260千元。 +6.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 +管理經費32,134千元,較上年度減列4,71 +4千元,包括: +(1)建築物實施耐震能力評估及補強方案 +總經費165,550千元,分5年辦理,98至 +100年度已編列112,750千元,本年度續 +編第4年經費26,400千元,較上年度減 +列3,000千元。 +(2)推動公寓大廈及社區管理維護等經費5 +,734千元,較上年度減列相關業務經費 +1,714千元。 +7.推動市區道路管理及辦理公共設施保留地 +等業務經費2,909千元,較上年度減列辦 +理市區道路及其附屬設施技術發展等相關 +業務經費605千元。 +8.辦理共同管道及建設下水道等業務管理經 +費41,913千元,較上年度淨增3,010千元 +,包括: +(1)國家地理資訊系統建置及推動十年計 +畫-公共設施管線資料管理供應系統計 +畫總經費485,650千元,分10年辦理,9 +5至100年度已編列114,331千元,本年 +度續編第7年經費38,577千元,較上年 +度增列3,507千元。 +(2)辦理共同管道及建設下水道等業務管 +理經費3,336千元,較上年度減列相關 +業務經費497千元。 +9.辦理振興建築投資業措施減輕購屋者利息 +負擔經費2,121,501千元,較上年度淨減4 +,964,488千元,包括: +(1)辦理振興建築投資業措施補貼利息218 +,853千元,較上年度增列3,173千元。 +(2)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 +息補貼2,165千元,較上年度減列831千 +元。 +(3)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 +息補貼143,335千元,較上年度減列33, +391千元。 +(4)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 +息補貼1,756,033千元,較上年度減列3 +39,412千元。 +(5)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 +人負擔之利息差額1,115千元,較上年 +度減列518千元。 +(6)上年度撥補住宅基金辦理整體住宅政 +策實施方案預算業已編竣,所列3,093, +509千元如數減列。 +(7)上年度撥補住宅基金辦理青年安心成 +家方案預算業已編竣,所列1,500,000 +千元如數減列。 +10.辦理都市計畫與營建行政經費28,318千 +元,較上年度減列加強營造業轉導及改進 +等工作經費3,232千元。 +11.臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫總經費8 +,248,842千元,分4年辦理,98至100年度 +已編列6,056,164千元,本年度續編最後1 +年經費2,192,678千元,較上年度增列741 +,814千元。 +12.辦理新北市新莊副都心設立中央合署辦 +公大樓計畫總經費6,989,100千元,分7年 +辦理,96至100年度已編列2,650,394千元 +,本年度續編第6年經費3,000,000千元, +較上年度增列1,245,000千元。" +2012,5708112100,295286000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費119,483千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費1,903千元。 +2.基本行政工作維持費14,057千元,較上年 +度減列運輸及雜項設備等經費640千元, +增列網路通訊及資訊設備等經費527千元 +,計淨減113千元。 +3.城鄉發展經費16,346千元,較上年度減列 +辦理知本溫泉渡假專用區促參開發案、國 +土計畫研訂相關作業及臺灣沿海地區自然 +環境保護計畫檢討修訂等經費8,802千元 +。 +4.區域規劃經費92,700千元,較上年度淨減 +110,038千元,包括: +(1)東部永續發展綱要計畫經費82,000千 +元,較上年度減列強化花東發展核心機 +能及相關行政作業等經費110,738千元 +。 +(2)國家地理資訊系統建置及推動十年計 +畫總經費113,524千元,分10年辦理,9 +5至100年度已編列27,024千元,本年度 +續編第7年經費10,700千元,較上年度 +增列700千元。 +5.國家重要濕地保育計畫總經費752,200千 +元,分6年辦理,100年度已編列56,770千 +元,本年度續編第2年經費52,700千元, +較上年度減列4,070千元。" +2012,5708119000,0,交通及運輸設備,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.6.1, +2012,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.7,仍照上年度預算數編列。 +2012,5808115500,9027115000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路) +,原編列振興經濟擴大公共建設特別預算 +,自本年度起依規定納入總預算編列,總 +經費61,900,000千元,分6年辦理,98至1 +00年度已編列40,605,700千元,本年度續 +編第4年經費6,880,803千元,如數增列。 +2.市區道路建設發展及研究考核經費19,506 +千元,較上年度減列2,167千元。 +3.台北都會區快速道路系統整體發展計畫總 +經費27,363,692千元,分15年辦理,87至 +100年度已編列26,742,876千元,本年度 +續編最後1年經費620,816千元,較上年度 +增列50,816千元。 +4.既有市區道路景觀與人本環境改善計畫總 +經費5,647,987千元,分4年辦理,98至10 +0年度已編列4,151,497千元,本年度續編 +最後1年經費1,496,490千元,較上年度增 +列388,640千元。 +5.歸墊航港建設基金墊付興建重陽大橋、永 +福橋及福和橋之銀行貸款本息9,500千元 +,較上年度減列500千元。" +2012,7108114000,11217096000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.污水下水道第四期建設計畫,原編列振興 +經濟擴大公共建設特別預算,自本年度起 +依規定納入總預算編列,中央總經費129, +862,000千元,分6年辦理,98至100年度 +已編列49,011,287千元,本年度續編第4 +年經費11,215,728千元,如數增列。 +2.推動下水道工程作業經費1,368千元,較 +上年度減列下水道工程建設督導管理及系 +統規劃技術發展研習等相關經費241千元 +。" +2012,3708210100,15782056000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,民政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,708,343千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 +等經費391,084千元。 +2.基本行政工作維持費73,713千元,較上年 +度減列警政署辦公廳舍租金及房屋建築養 +護等經費2,730千元,增列警政署辦公大 +樓清潔外包等經費216千元,計淨減2,514 +千元。" +2012,3708211000,1096223000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,民政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.強化警備應變措施及維護社會治安經費23 +9,235千元,較上年度減列加強推動社區 +安全e化聯防機制-錄影監視系統整合計 +畫及協勤民防團隊運作活動作業等經費10 +8,677千元,增列第13任總統副總統及第8 +屆立法委員選舉治安維護專案工作等經費 +109,358千元,計淨增681千元。 +2.交通安全維護及交通秩序規劃經費13,267 +千元,較上年度減列兵役替代役交通助理 +人員專業訓練及辦理各項專業講習班等經 +費1,109千元。 +3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 +經費269,444千元,較上年度減列捐助中 +華民國退休警察人員協會總會照護輔助退 +休員警工作費及政風調查案件工作等經費 +1,636千元,增列辦理模範警察表揚活動 +及警察節各項競賽工作等經費375千元, +計淨減1,261千元。 +4.外事管理及促進國際警察合作經費9,332 +千元,較上年度減列外事工作調查、公務 +英語及其他外國語文訓練等經費652千元 +,增列派員赴美進修等經費68千元,計淨 +減584千元。 +5.加強機場商港貨櫃安全檢查業務經費6,21 +7千元,較上年度減列機場、商港貨櫃業 +務演習測試及安全檢查業務輔導工作等經 +費509千元。 +6.警察業務管理經費369,651千元,較上年 +度減列員警勤務用子彈及推動社區治安計 +畫等經費85,558千元,增列拆除警政署經 +管老舊眷舍工程、督導及維護社會治安工 +作等經費54,265千元,計淨減31,293千元 +。 +7.加強警察教育訓練業務經費99,108千元, +較上年度減列體技交流活動及靶場、柔道 +、跆拳道場地與各項常訓設施維修等經費 +10,061千元,增���辦理警大、警專兩校入 +學考試實施心理測驗委託研究計畫及心理 +輔導顧問等經費2,219千元,計淨減7,842 +千元。 +8.電子處理警政資料經費89,969千元,較上 +年度減列社會安全保障計畫-建置M-Polic +e行動平臺通訊安全管理等經費37,796千 +元,增列電腦主機與終端工作站等設備養 +護費788千元,計淨減37,008千元。" +2012,3708211200,488704000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,民政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作 +經費144,745千元,較上年度淨增1,671千 +元,包括: +(1)基本行政工作維持與有線及無線電訊 +業務工作經費127,168千元,較上年度 +減列數據通訊費、辦理高雄分所電桿儲 +放場土地補償及汰換勤務車2輛等經費3 +8,655千元,增列未經銓敘退休人員優 +惠存款利息差額補貼、辦理建築物耐震 +補強工程及警政發展方案(第1期)- +充實警用車輛計畫汰換工程車4輛等經 +費51,272千元,計淨增12,617千元。 +(2)強化警用通信系統中程個案計畫總經 +費46,100千元,分2年辦理,100年度已 +編列28,523千元,本年度續編最後1年 +經費17,577千元,較上年度減列10,946 +千元。 +2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 +及零組件製造業務經費8,979千元,較上 +年度減列辦公環境佈置、汰換工程車1輛 +及大型警備車1輛等經費6,271千元,增列 +員警服裝及購置汽車冷氣系統健檢清洗機 +等經費1,416千元,計淨減4,855千元。 +3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 +經費84,579千元,較上年度減列建築物耐 +震評估與補強、汰換中寮發射站調頻發射 +機及購置通訊車2輛等經費14,557千元, +增列土地租金、汰換總臺客用15人電梯2 +部及警政發展方案(第1期)-充實警用車 +輛計畫汰換工程車2輛、通訊車4輛等經費 +27,915千元,計淨增13,358千元。 +4.民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及 +通信設施工作經費135,388千元,較上年 +度淨增63,245千元,包括: +(1)基本行政工作維持及防情管制業務工 +作經費15,448千元,較上年度減列員警 +服裝及汰換公務機車7輛等經費2,462千 +元,增列購置通信綜合測試儀等設備經 +費982千元,計淨減1,480千元。 +(2)更新中央遙控警報系統中程計畫總經 +費597,050千元,分4年辦理,99至100 +年度已編列72,815千元,本年度續編第 +3年經費119,940千元,較上年度增列64 +,725千元。 +5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費52 +,719千元,較上年度減列建築物耐震評估 +作業費、汰購監視系統擴充設備及汰換大 +型警備車2輛、巡邏車4輛等經費24,098千 +元,增列平交道自動照相設備維修保養、 +購置電話錄音系統及辦理警政發展方案( +第1期)-充實警用車輛計畫汰換偵防車2 +輛、巡邏機車3輛等經費6,893千元,計淨 +減17,205千元。 +6.高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工 +作經費10,827千元,較上年度減列教育訓 +練及員警服裝等經費956千元,增列員工 +健康檢查等經費140千元,計淨減816千元 +。 +7.臺中港務警察局辦理臺中港及麥寮工業專 +用港港區治安維護工作經費7,356千元, +較上年度減列員警服裝及購置酒精測定器 +等經費908千元,增列退休人員三節慰問 +金及購置槍櫃等經費847千元,計淨減61 +千元。 +8.基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工 +作經費6,152千元,較上年度減列水電及 +通訊等經費645千元,增列員警服裝及未 +經銓敘退休人員優惠存款利息差額補貼等 +經費333千元,計淨減312千元。 +9.花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專 +用港港區治安維護工作經費5,659千元, +較上年度減列教育訓練及汰購照相機等經 +費663千元,增列辦公環境佈置、清潔及 +汰購飲水機等經費612千元,計淨減51千 +元。 +10.國家公園警察大隊辦理國家公園園區治 +安維護工作經費32,300千元,較上年度減 +列通訊費、警用無線電通訊系統及汰換巡 +邏車1輛等經費10,286千元,增列員警服 +裝、汰換冷氣機及辦理警政發展方案(第 +1期)-充實警用車輛計畫汰換勤務車1輛 +、巡邏機車6輛等經費3,276千元,計淨減 +7,010千元。" +2012,3708211300,713078000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,民政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.保安警察第一總隊辦理派遣、訓練、警戒 +及秩序維護業務等經費299,365千元,較 +上年度減列員警服裝、三峽營區樂群樓地 +板防水工程及日新樓頂樓防漏工程等經費 +74,727千元,增列土地租金、建置北區警 +察訓練基地計畫及警政發展方案(第1期 +)-充實警用車輛計畫汰換大型警備車5 +輛等經費107,628千元,計淨增32,901千 +元。 +2.保安警察第二總隊保護智慧財產權警察大 +隊辦理查緝盜版、仿冒及保護智慧財產權 +業務經費39,852千元,較上年度減列車票 +補助及未經銓敘退休人員優惠存款利息差 +額補貼等經費272千元,增列臺中分隊辦 +公房舍租金、汰換偵防車3輛、退休人員 +三節慰問金及生活困難照護等經費2,693 +千元,計淨增2,421千元。 +3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 +經費77,157千元,較上年度減列外包炊事 +、購置巡邏車12輛及未經銓敘退休人員優 +惠存款利息差額補貼等經費21,767千元, +增列檢查儀錪化納感測子及辦理警政發展 +方案(第1期)-充實警用車輛計畫汰換 +小型警備車7輛等經費27,299千元,計淨 +增5,532千元。 +4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 +警戒及秩序維護業務等經費77,048千元, +較上年度減列建築物耐震能力詳細評估、 +消防改善工程及汰換大型警備車2輛等經 +費24,535千元,增列員警服裝、建置中區 +警察訓練基地計畫及警政發展方案(第1期 +)-充實警用車輛計畫汰換大型警備車6輛 +、偵防車1輛等經費44,031千元,計淨增1 +9,496千元。 +5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 +警戒及秩序維護業務等經費86,097千元, +較上年度減列公務車輛油料及岡山營區仁 +愛樓浴室漏水整修工程等經費31,205千元 +,增列員工車票補助、岡山營區舊行政大 +樓忠孝樓浴廁裝修工程及辦理警政發展方 +案(第1期)-充實警用車輛計畫汰換勤 +務車1輛、小型警備車1輛、大型警備車7 +輛等經費45,105千元,計淨增13,900千元 +。 +6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 +及中央憲政機關駐衛業務等經費116,206 +千元,較上年度減列房屋、辦公器具養護 +及汰購影印機等經費16,380千元,增列水 +電費、選舉期間擔任安全警衛人員差旅費 +及辦理警政發展方案(第1期)-充實警 +用車輛計畫汰換小型警備車1輛等經費10, +285千元,計淨減6,095千元。 +7.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構之安 +全經費17,353千元,較上年度減列向公營 +事業單位收取之駐警管理費、空地整理清 +潔費及汰換巡邏車3輛等經費4,620千元, +增列建築物耐震補強修繕工程及辦理警政 +發展方案(第1期)-充實警用車輛計畫 +汰換偵防車1輛等經費8,744千元,計淨增 +4,124千元。" +2012,3708211400,422800000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,民政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費56,123千元,較上年 +度減列建築物消防與防火避難設施等安全 +檢查及耐震能力評估等經費8,909千元, +增列房屋建築養護及車輛養護等經費5,54 +4千元,計淨減3,365千元。 +2.維持交通秩序及安全經費366,677千元, +較上年度淨減75,132千元,包括: +(1)交通秩序及安全工作經費246,330千元 +,較上年度減列員警服裝、電話租線及 +炊事勞務外包等經費4,866千元,增列 +購置酒測器等執法設備耗材與車輛保險 +及養護等經費12,438千元,計淨增7,57 +2千元。 +(2)辦理警政發展方案(第1期)-充實警 +用車輛計畫汰換巡邏車50輛、偵防車7 +輛及交通車4輛等經費67,670千元,較 +上年度減列51,710千元。 +(3)新增辦理辦公廳舍建築物公共安全改 +善及浴廁整修工程、汰換雷射測速器及 +雷射測速照相系統等經費52,677千元。 +(4)上年度辦理辦公廳舍裝設氣密窗與防 +漏等工程、購置掌上型電腦製單系統及 +汰換巡邏車等預算業已編竣,所列83,6 +71千元如數減列。" +2012,3708211500,735233000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,民政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費116,949千元,較上 +年度減列郵資、通訊費及公務車輛養護等 +經費1,725千元,增列印刷、環境佈置及 +清潔等經費9,308千元,計淨增7,583千元 +。 +2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費25,122千 +元,較上年度減列指紋電腦系統維護及教 +育訓練等經費2,568千元,增列法定建檔 +案件口腔黏膜��集(FTA)卡耗材等經費2 +,000千元,計淨減568千元。 +3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費8, +554千元,較上年度減列駐外聯絡官川裝 +費、國際刑警偵辦佈建及偵防涉外案件工 +作費等4,614千元,增列執行共同打擊犯 +罪派員出國等經費1,329千元,計淨減3,2 +85千元。 +4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費15,8 +56千元,較上年度減列因應新修正3、4級 +毒品裁罰鑑定業務耗材及器材維護等經費 +6,739千元,增列員警義肢維護等經費95 +千元,計淨減6,644千元。 +5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 +208,042千元,較上年度減列預防犯罪宣 +導等經費20,530千元,增列尿液檢驗暨執 +行預防犯罪各項勘驗蒐證工作等經費30,8 +91千元,計淨增10,361千元。 +6.辦理刑事偵防綜合業務經費152,989千元 +,較上年度減列傳輸專線費等27,618千元 +,增列通訊監察及刑事科技大樓相關機電 +設備維護等經費74,575千元,計淨增46,9 +57千元。 +7.充實刑事警察設備經費207,721千元,較 +上年度淨增4,607千元,包括: +(1)辦理警政發展方案(第1期)-充實警 +用車輛計畫及厚植鑑識暨防爆能量等計 +畫總經費714,453千元,分3年辦理,10 +0年度已編列106,106千元,本年度續編 +第2年經費126,919千元,較上年度增列 +20,813千元。 +(2)新增建置中華HiNet網路通訊監察系統 +中程計畫,總經費178,500千元,分2年 +辦理,本年度編列第1年經費30,850千 +元。 +(3)購置刑事、鑑識偵防器材及辦公事務 +設備等經費20,915千元,較上年度減列 +2,751千元。 +(4)新增建置網路資料情蒐整合實驗系統 +及液相層析串聯同步直接檢測高解析質 +譜分析系統經費19,137千元。 +(5)新增辦理刑事局甲棟大樓地下2樓及萬 +芳廳舍樑柱結構補強工程等經費9,900 +千元。 +(6)上年度建置中華電信NGN核心網路暨IP +骨幹網路通訊監察系統工作中程計畫、 +汰換大型警備車1輛及偵防車2輛、刑事 +偵防器材、反詐騙聯防平臺身分驗證系 +統、通訊監察中心中部機房遷建工程等 +預算業已編竣,所列73,342千元如數減 +列。" +2012,3708211600,983365000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,民政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政及教務工作維持費64,783千元, +較上年度減列水電費、清潔及環境佈置等 +經費1,996千元,增列未經銓敘退休人員 +優惠存款利息差額補貼77千元,計淨減1, +919千元。 +2.基本教學訓輔工作經費76,204千元,較上 +年度淨減27,847千元,包括: +(1)辦理教學訓輔工作經費59,914千元, +較上年度減列水電費、學生體育康樂活 +動及房屋修繕等經費10,234千元。 +(2)新增汰換投影機、冷氣機、刑事鑑識 +及情境實務教學設備等經費16,290千元 +。 +(3)上年度辦理校園污水下水道工程及汰 +購氣相層析質譜儀等預算業已編竣,所 +列33,903千元如數減列。 +3.學生公費830,378千元,較上年度減列學 +生生活津貼7,420千元。 +4.辦理招生考試工作經費12,000千元,與上 +年度同,全數以招生考試報名費及出售簡 +章收入支應。" +2012,3708219000,26600000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.3.8.1, +2012,3708219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,民政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 +2012,3708410100,537245000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費511,674千元,較上年度伸算 +增列調整待遇經費6,317千元。 +2.基本行政工作維持費25,571千元,較上年 +度減列辦公桌椅等設備經費1,000千元, +增列退休人員優惠存款利息差額補貼等經 +費1,473千元,計淨增473千元。" +2012,3708410200,541802000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教務行政及警察博物館工作維持經費8,02 +8千元,較上年度增列編印警學叢刊及新 +知論衡等經費697千元。 +2.教學訓輔基本工作維持經費165,866千元 +,較上年度減列充實教學設備等經費49,6 +35千元。 +3.出國研究及出席國際會議經費516千元, +較上年度增列刑事鑑識教學研究出國培訓 +計畫等經費248千元。 +4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 +經費39,177千元,較上年度增列購置學生 +教學訓練用子彈等經費2,219千元。 +5.員警升(在)職暨特考班教育訓練及生活 +管理經費54,345千元,較上年度增列辦理 +參加警察特考及格人員訓練班所需生活津 +貼及相關訓練等經費37,506千元。 +6.學生公費263,350千元,較上年度減列二 +等特考班學生生活津貼等經費634千元。 +7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費1,22 +0千元,較上年度增列辦理鑑定相關作業 +等經費420千元,全數以鑑定費與學分費 +收入支應。 +8.辦理招生考試工作經費9,300千元,較上 +年度減列1,700千元,全數以招生考試報 +名費收入支應。" +2012,3708419000,87802000,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,民政支出,7.4.3.1, +2012,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,3708510100,495800000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費430,806千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費16,129千元。 +2.基本行政工作維持費64,994千元,較上年 +度減列通訊及汰換辦公設備等經費7,785 +千元,增列消防人員因公傷殘及死亡慰問 +金等3,532千元,計淨減4,253千元。" +2012,3708511000,1589845000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強災害管理工作經費406,478千元,較 +上年度減列24,355千元,包括: +(1)辦理各類災害預防、防災及逃生媒體 +宣導等經費32,520千元,較上年度減列 +法規編印及專題演講等經費4,260千元 +,增列補助地方政府辦理災害防救演習 +等經費8,188千元,計淨增3,928千元。 +(2)中央災害應變中心中部備援建置計畫 +總經費452,835千元,分5年辦理,98至 +100年度已編列231,656千元,本年度續 +編第4年經費129,881千元,較上年度增 +列28,698千元。 +(3)中央災害應變中心南部正式備援中心 +合建共構計畫總經費537,054千元,分4 +年辦理,98至100年度已編列386,493千 +元,本年度續編最後1年經費150,561千 +元,較上年度減列20,206千元。 +(4)災害防救深耕計畫總經費400,500千元 +,分5年辦理,98至100年度已編列257, +898千元,本年度續編第4年經費93,516 +千元,較上年度減列36,775千元。 +2.加強火災預防與危險物品管理工作經費11 +9,162千元,較上年度減列購置火災現場 +勘查鑑定儀器設備等經費10,255千元,增 +列辦理液化石油氣新出廠鋼瓶及一般爆竹 +煙火登錄暨合格標示印製、核發等經費18 +,486千元,計淨增8,231千元。 +3.加強救災救護工作經費635,214千元,較 +上年度增列143,740千元,包括: +(1)辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓 +練及購置災害搶救、救護裝備等經費94 +,827千元,較上年度減列辦理民間救難 +團體編訓及評鑑等經費11,598千元,增 +列辦理高級救護技術員訓練及義消競技 +、考核等經費12,995千元,計淨增1,39 +7千元。 +(2)提升消防單位化學災害搶救能力計畫 +總經費374,500千元,分4年辦理,98至 +100年度已編列293,375千元,本年度續 +編最後1年經費81,125千元,較上年度 +減列20,000千元。 +(3)原住民族基礎建設方案-提升山地鄉 +消防救災效能計畫總經費615,670千元 +,分3年辦理,99至100年度已編列230, +870千元,本年度續編最後1年經費384, +800千元,較上年度增列162,670千元。 +(4)充實民間救難團體及救難志願組織裝 +備器材計畫總經費586,714千元,分7年 +辦理,97至100年度已編列336,180千元 +,本年度續編第5年經費74,462千元, +較上年度減列327千元。 +4.加強防救災資通訊工作經費274,336千元 +,較上年度增列70,878千元,包括: +(1)辦理防救災資訊系統、衛星及微波通 +訊系統維護等經費174,336千元,較上 +年度減列建置微波通徑禁限建站台資料 +庫等經費32,122千元,增列電波傳輸障 +礙防止區域建築物改善或使用補償經費 +3,000千元,計淨減29,122千元。 +(2)新增防救災雲端計畫總經費450,000千 +元,分5年辦理,本年度編列第1年經費 +100,000千元。 +5.加強消防訓練中心工作經費112,747千元 +,較上年度減列辦理各種消防訓練及水電 +等經費47,300千元,增列園區環境美化及 +購置學務暨數位學習系統等經費9,741千 +元,計淨減37,559千元。 +6.加強特種搜救工作經費41,908千元,較上 +年度減列購置特種災害搶救設備等經費4, +228千元。" +2012,3708512000,266296000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基隆港務消防業務64,073千元,較上年度 +增列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待 +遇等經費3,135千元。 +2.台中港務消防業務54,228千元,較上年度 +減列員工車票補助等經費844千元,增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費3,636千元,計淨增2,792千元。 +3.高雄港務消防業務125,641千元,較上年 +度增列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整 +待遇等經費6,207千元。 +4.花蓮港務消防業務22,354千元,較上年度 +增列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待 +遇等經費1,068千元。" +2012,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,3708550100,199033000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費190,070千元,較上年度增列 +員工考績獎金及伸算增列調整待遇等經費 +8,324千元。 +2.基本行政工作維持費8,963千元,較上年 +度減列通訊及印刷等經費3,052千元。" +2012,3708551000,4031033000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.徵兵處理經費244,628千元,較上年度減 +列辦理役男徵兵檢查業務經費441千元。 +2.役政人員培訓計畫經費919千元,較上年 +度減列辦理役政人員及替代役役男訓練檢 +討會經費110千元。 +3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 +救助經費317,862千元,較上年度減列常 +備役役男暨其家屬生活扶慰助及軍人公墓 +整修建工程等經費28,568千元。 +4.兵役宣導工作經費2,766千元,較上年度 +減列辦理役政宣導及兵役節相關活動等經 +費475千元。 +5.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 +演習經費415千元,較上年度減列辦理替 +代役備役役男演訓召集作業經費195千元 +。 +6.辦理替代役工作經費3,464,443千元,較 +上年度減列替代役役男薪給、主副食及保 +險等經費69,670千元,增列辦理公共行政 +役專業訓練及伸算增列調整待遇等經費74 +,455千元,計淨增4,785千元。" +2012,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,3708580100,2941906000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,911,611千元,較上年度伸 +算增列調整待遇等經費65,285千元。 +2.基本行政工作維持費30,295千元,較上年 +度增列員工教育訓練及替代役所需相關經 +費3,622千元。" +2012,3708581100,1391245000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.貫徹執行入出國及移民政策經費208,273 +千元,較上年度增列辦公廳舍房屋租金、 +清潔費及修繕等經費25,727千元。 +2.執行移出輔導及國際事務工作經費20,252 +千元,與上年度同。 +3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 +費664,598千元,較上年度增列68,862千 +元,包括: +(1)電腦維護費、耗材及軟硬體設備建置 +等經費155,237千元,較上年度減列電 +腦維護費及資訊軟硬體等經費9,602千 +元。 +(2)入出國及移民資訊系統整合更新再造 +計畫總經費1,399,773千元,分3年辦理 +,99至100年度已編列890,412千元,本 +年度續編最後1年經費509,361千元,較 +上年度增列78,464千元。 +4.移民輔導人口販運防制及居留定居管理經 +費369,411千元,較上年度增列2,453千元 +,包括: +(1)辦理移民政策、移民輔導、移民機構 +管理及定居、居留業務等經費329,288 +千元,較上年度增列移民輔導等相關經 +費395千元。 +(2)防制人口販運執行計畫-南部收容所及 +被害人庇護安置處所興建工程修正計畫 +總經費237,397千元,分6年辦理,98至 +100年度已編列5,820千元,本年度續編 +第4年經費5,561千元,較上年度增列4, +598千元。 +(3)辦理防制人口販運各項工作等經費34, +562千元,較上年度減列委託NGO設置被 +害人庇護安置處所等經費2,540千元。 +5.加強入出國及移民管理規劃經費3,650千 +元,較上年度增列執行陸客自由行政策所 +需經費766千元。 +6.違反入���國及移民相關法規之調查處理經 +費15,248千元,較上年度減列物品等經費 +253千元。 +7.執行國境管理及查驗許可經費20,624千元 +,較上年度增列汰換查驗章計畫等經費8, +988千元。 +8.外來人口收容管理及遣返業務經費73,756 +千元,較上年度減列38,150千元,包括: +(1)違反入出國及移民法等相關法規之收 +容、遣返業務等經費52,517千元,較上 +年度減列辦公事務經費72千元。 +(2)興建宜蘭收容所行政大樓及舊有收容 +區改善計畫總經費84,282千元,分4年 +辦理,98至100年度已編列63,043千元 +,本年度續編最後1年經費21,239千元 +,較上年度減列38,078千元。 +9.執行移民服務及入出國管理經費15,433千 +元,較上年度增列各服務站辦公事務經費 +659千元。" +2012,3708589000,2000000,交通及運輸設備,內政部主管,入出國及移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, +2012,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,5208610100,87135000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費74,687千元,較上年度核實減 +列3,767千元。 +2.基本行政工作維持費12,448千元,較上年 +度增列一般事務費、首長座車及公文系統 +等經費5,450千元。" +2012,5208615500,366155000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃經費11,135千元,較上年度減列 +整合住宅補貼資源實施方案及全人關懷生 +活環境科技計畫等經費12,389千元。 +2.安全防災經費45,018千元,較上年度減列 +防火實驗中心試驗服務計畫經費、建築防 +火科技發展計畫、都市與建築安全減災及 +調適科技發展中程計畫等經費2,797千元 +。 +3.工程技術經費273,566千元,較上年度減 +列風雨風洞實驗室、智慧化居住空間產業 +發展推廣計畫、開放式建築創新應用科技 +計畫及建築先進技術創新開發與推廣應用 +計畫等經費7,107千元,增列材料實驗中 +心試驗服務計畫及智慧綠建築推動方案等 +經費168,805千元,計淨增161,698千元。 +4.環境控制經費36,436千元,較上年度減列 +生態城市綠建築推動方案及建築節能減碳 +科技綱要計畫等經費140,259千元,增列 +性能實驗中心試驗服務計畫及永續綠建築 +與節能減碳科技中程計畫等經費2,676千 +元,計淨減137,583千元。" +2012,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,3708650100,402088000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費362,622千元,較上年度伸算 +增列調整待遇經費3,511千元。 +2.基本行政工作維持費39,466千元,較上年 +度減列網路通訊及薪資、公文管理系統操 +作維護等經費802千元,增列汰換總隊及 +各隊電腦暨周邊設備等經費1,076千元, +計淨增274千元。" +2012,3708651000,602270000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航務、機務及飛安經費582,039千元,較 +上年度減列辦理山區目視飛行計畫航路資 +料整合地理資訊系統等經費5,884千元, +增列勤務第二大隊清泉崗機場臨時駐地搬 +遷暨棚廠租用及直升機暨救災救護裝備器 +材維護等經費35,004千元,計淨增29,120 +千元。 +2.勤務指揮工作經費20,231千元,較上年度 +減列實施共勤機組人員訓練及汰購直升機 +衛星暨微波影像接收站相關設備等經費2, +633千元,增列建置公文版系統改版線上 +簽核及購置個人資料保護設備等經費5,17 +0千元,計淨增2,537千元。" +2012,3708659000,106000000,營建工程,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, +2012,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,6308710100,68075000,無細項,內政部主管,兒童局,一般行政,福利服務支出,7.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費49,324千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休退職給付等經費33 +0千元。 +2.基本行政工作維持費18,751千元,較上年 +度減列資訊維謢費1,591千元,增列資訊 +系統開發等經費2,631千元,計淨增1,040 +千元。" +2012,6308716500,5047060000,無細項,內政部主��,兒童局,兒童及少年福利業務,福利服務支出,7.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理福利服務業務經費4,917,001千元, +較上年度減列補助地方政府辦理兒童及少 +年生活扶助經費48,584千元,增列辦理0- +2歲育兒津貼實施計畫及兒童少年福利政 +策措施宣導等經費2,901,295千元,計淨 +增2,852,711千元。 +2.辦理安置資源服務業務經費80,982千元, +較上年度減列辦理機構評鑑、專業訓練、 +方案宣導等經費16,318千元。 +3.辦理家庭支持服務業務經費49,077元,較 +上年度減列推動親職教育服務等經費14,0 +81千元。" +2012,6308716600,4559782000,無細項,內政部主管,兒童局,兒童托育業務,福利服務支出,7.10.3,"本年度預算數4,559,782千元,係辦理兒童 +托育服務業務經費,較上年度減列辦理發展 +遲緩兒童早期療育服務及療育費補助等經費 +8,734千元,增列辦理幼兒托教補助、保母 +托育管理與托育費用(登記制度)補助及托兒 +所教保人員取消所得免稅配套措施等經費62 +2,731千元,計淨增613,997千元。" +2012,6308716700,227013000,無細項,內政部主管,兒童局,保護服務業務,福利服務支出,7.10.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理未成年保護業務經費211,550千元, +較上年度減列辦理兒童少年保護個案心理 +輔導治療及處遇服務經費7,660千元,增 +列補助直轄市、縣(市)政府增聘兒少保 +護專責社工人力等經費7,095千元,計淨 +減565千元。 +2.辦理未成年處遇輔導業務經費15,463千元 +,較上年度減列辦理兒童少年性交易防制 +輔導及相關福利服務活動等經費2,590千 +元。" +2012,6308719800,270000,無細項,內政部主管,兒童局,第一預備金,福利服務支出,7.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,3911010100,7972798000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費7,754,049千元,較上年度伸 +算增列調整待遇等經費101,244千元。 +2.基本行政工作維持費143,420千元,較上 +年度增列房屋建築養護費等2,407千元。 +3.檔案及資訊處理65,742千元,較上年度減 +列購置資訊軟硬體設備等經費2,082千元 +。 +4.亞東關係協會事務管理6,400千元,與上 +年度同。 +5.北美事務協調委員會事務管理3,187千元 +,與上年度同。" +2012,3911011000,166541000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,8.1.2.1, +2012,3911011300,3538398000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外使領單位基本行政工作維持費3,233, +415千元,較上年度減列機械設備費等300 +千元,增列物品、一般事務費、房屋建築 +養護費、車輛及辦公器具養護費等87,790 +千元,計淨增87,490千元。 +2.駐外經濟單位基本行政工作維持費87,060 +千元,較上年度減列物品、車輛及辦公器 +具養護費等9,750千元。 +3.駐外文化單位基本行政工作維持費34,800 +千元,較上年度增列通訊費及資訊服務費 +1,300千元。 +4.駐外新聞單位基本行政工作維持費94,932 +千元,較上年度減列物品、車輛及辦公器 +具養護費等7,269千元。 +5.駐外觀光單位基本行政工作維持費27,188 +千元,較上年度減列一般事務費、物品、 +車輛及辦公器具養護費等811千元。 +6.駐外僑務單位基本行政工作維持費17,639 +千元,較上年度減列物品、車輛及辦公器 +具養護費等3,859千元。 +7.駐外科技單位基本行政工作維持費24,155 +千元,較上年度減列按日按件計資酬金、 +保險費、物品、車輛及辦公器具養護費等 +1,480千元。 +8.駐外文化中心基本行政工作維持費960千 +元,較上年度減列內外互調經費30千元。 +9.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維持 +費2,945千元,與上年度同。 +10.駐外原子能科學發展業務基本行政工作 +維持費1,899千元,較上年度增列內外互 +調經費248千元。 +11.駐外金融單位基本行政工作維持費2,765 +千元,較上年度增列返國述職經費230千 +元。 +12.駐外移民單位基本行政工作維持費10,64 +0千元,較上年度增列臨時人員酬金及一 +般事務費等1,224千元。" +2012,3911011400,1459565000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.參與國際組織活動417,311千元,較上年 +度減列一般事務費、國際組織會費及對國 +內團體之捐助等經費35,336千元。 +2.協助各種國際交流911,674千元,較上年 +度減列51,105千元,包括: +(1)學術交流181,417千元,較上年度減列 +284千元。 +(2)文化交流150,372千元,較上年度減列 +28,627千元。 +(3)經貿外交222,358千元,較上年度減列 +41,815千元。 +(4)其他國際交流活動357,527千元,較上 +年度增列19,621千元。 +3.出國訪問130,580千元,較上年度增列1,3 +60千元。" +2012,3911011500,10615456000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外技術服務1,328,121千元,較上年度 +增列辦理非洲及中南美地區專案計畫等經 +費13,520千元。 +2.加強雙邊及多邊合作9,287,335千元,較 +上年度減列參與各項雙邊及多邊合作計畫 +經費1,296,532千元。" +2012,3911016100,303844000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,8.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對國際之關懷救助及重建297,501千元, +較上年度減列協助友邦防治傳染性疾病計 +畫經費15,017千元。 +2.旅外國人急難救助6,343千元,較上年度 +增列1,794千元。" +2012,3911019000,336577000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.7.1, +2012,3911019800,180000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2012,391101A000,1659986000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.9, +2012,3911100100,201603000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費168,121千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費10,357千元。 +2.基本行政工作維持費33,482千元,較上年 +度減列購置資訊軟硬體設備等經費5,879 +千元。" +2012,3911101000,733821000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費70,902千元,較上年 +度增列購置資訊設備等經費8,562千元。 +2.印刷及製作護照549,409千元,較上年度 +增列業務費87,615千元。 +3.印製申請證照表件及須知30,857千元,較 +上年度增列業務費9,958千元。 +4.加強領務服務工作69,164千元,較上年度 +增列業務費等16,915千元。 +5.領務電信傳遞8,777千元,較上年度減列 +業務費12,281千元。 +6.領務分支機構工作維持費4,712千元,較 +上年度減列業務費228千元。" +2012,3911109000,2183000,其他設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, +2012,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,3911200100,35512000,無細項,外交部主管,外交領事人員講習所,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費18,650千元,較上年度伸算增 +列調整待遇經費491千元。 +2.基本行政工作維持費16,862千元,較上年 +度增列資訊軟硬體及雜項設備費等659千 +元。" +2012,3911201000,21361000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交領事人員講習所,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, +2012,3911209000,0,交通及運輸設備,外交部主管,外交領事人員講習所,一般建築及設備,外交支出,8.3.3.1, +2012,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交領事人員講習所,第一預備金,外交支出,8.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,4614010100,559232000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費232,600千元,較上年度核實 +減列人事費7,073千元,伸算增列調整待 +遇經費5,200千元,計淨減1,873千元。 +2.基本行政工作維持費326,632千元,較上 +年度減列史料數位化作業費、物品購置及 +運費等30,398千元。" +2012,4614011000,218055000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.戰略規劃及國防評估作業費81,551千元, +較上年度減列武獲先期作業費等18,534千 +元,增列國際防衛學術交流等經費3,853 +千元,計淨減14,681千元。 +2.國防資源管理作業費98,572千元,較上年 +度減列教育訓練等經費8,675千元,增列 +性別平等及國防國際研討會等經費3,140 +千元,計淨減5,535千元。 +3.法務及督考作業費37,932千元,較上年度 +增列物品購置、印刷及汰換資訊系統設備 +等經費7,153千元。" +2012,4614019000,65802000,其他設備,國防部主管,國防部,一般建築及設備,國防支出,9.1.3.1, +2012,4614020100,3390196000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部724,381千元。 +(2)海軍司令部394,131千元。 +(3)空軍司令部421,383千元。 +(4)聯合後勤司令部180,820千元。 +(5)後備司令部296,938千元。 +(6)憲兵司令部108,784千元。 +(7)總政治作戰局395,220千元。 +(8)軍備局158,775千元。 +(9)主計局132,646千元。 +(10)軍醫局302,520千元。 +(11)國防大學23,710千元。 +(12)中正國防幹部預備學校3,755千元。 +(13)參謀本部110,720千元。 +(14)飛彈指揮部8,044千元。 +(15)軍事情報局28,535千元。 +(16)電訊發展室34,657千元。 +(17)資電作戰指揮部27,630千元。 +(18)軍法審檢及監獄單位37,547千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)人事行政經費192,729千元,較上年度 +減列文具紙張等經費22,933千元。 +(2)情報及測量作業經費151,940千元,較 +上年度增列外賓專案等經費2,318千元 +。 +(3)軍法及法制作業經費32,017千元,較 +上年度減列設施及機械設備養護費等3, +416千元。 +(4)採購及外購軍品作業費209,747千元, +較上年度減列軍品採購作業等經費34,4 +87千元。 +(5)史政作業經費10,828千元,與上年度 +同。 +(6)計畫管理作業經費13,951千元,較上 +年度減列管理作業等經費1,481千元。 +(7)效益評估作業經費1,549千元,較上年 +度減列系統分析報告撰擬等經費172千 +元。 +(8)官兵權益保障作業經費5,221千元,較 +上年度減列因公涉訟補助等經費573千 +元。 +(9)研考作業經費1,419千元,較上年度減 +列業務研究審稿等經費161千元。 +(10)主計作業經費59,200千元,較上年度 +減列一般事務等經費127千元。 +(11)行政事務經費1,574,138千元,較上 +年度減列一般事務等經費60,670千元。 +(12)其他作業經費113,195千元,較上年 +度增列部隊慰問等經費18,022千元。 +(13)國會連絡作業經費3,811千元,較上 +年度減列一般事務等經費492千元。 +(14)案管作業經費29,194千元,較上年度 +減列文案卷管理作業等經費2,815千元 +。 +(15)戰技術督察作業經費45,260千元,較 +上年度減列戰技術督察及飛安失事預防 +等經費5,510千元。 +(16)政戰綜合作業經費528,373千元,較 +上年度減列拍攝迷你劇場等經費92,091 +千元。 +(17)軍事醫療作業經費360,052千元,較 +上年度增列軍人及軍眷就醫補助等經費 +18,390千元。 +(18)軍眷服務經費57,572千元,較上年度 +減列輔導聯繫作業等經費20,001千元。" +2012,4614020200,930825000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政管理經費786,537千元,較上年度減 +列裝備維護等經費13,769千元。 +2.情報教育訓練經費37,448千元,較上年度 +減列一般事務等經費8,833千元。 +3.情報建築及設備經費106,840千元,較上 +年度減列情報及特勤相關設備等經費84,4 +38千元。" +2012,4614021200,5953086000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部1,279,709千元。 +(2)海軍司令部576,907千元。 +(3)空軍司令部2,363,631千元。 +(4)聯合後勤司令部125,375千元。 +(5)後備司令部813,817千元。 +(6)憲兵司令部96,586千元。 +(7)總政治作戰局15,514千元。 +(8)軍備局37,799千元。 +(9)主計局42,377千元。 +(10)軍醫局66,760千元。 +(11)國防大學279,701千元。 +(12)中正國防幹部預備學校33,882千元。 +(13)參謀本部195,882千元。 +(14)飛彈指揮部3,479千元。 +(15)軍事情報局8,784千元。 +(16)電訊發展室4,598千元。 +(17)資電作戰指揮部6,146千元。 +(18)軍法審檢及監獄單位2,139千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)軍事書籍編印經費26,041千元,較上 +年度減列軍事學術刊物印製等經費2,94 +0千元。 +(2)教育行政經費1,196,483千元,較上年 +度減列教育訓練等經費128,625千元。 +(3)動員整備經費1,106,946千元,較上年 +度減列各項演習等經費88,219千元。 +(4)國軍準則發展經費55,706千元,較上 +年度減列準則編審及印製等經費6,304 +千元。 +(5)部隊特別補助經費345,853千元,較上 +年度減列一般事務等經費5,416千元。 +(6)作戰與訓練綜合作業經費3,222,057千 +元,較上年度減列各項戰演訓等經費22 +7,713千元。" +2012,4614021400,56993621000,無��項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部4,633,542千元。 +(2)海軍司令部13,251,459千元。 +(3)空軍司令部22,032,901千元。 +(4)聯合後勤司令部14,277,998千元。 +(5)後備司令部323,150千元。 +(6)憲兵司令部196,247千元。 +(7)總政治作戰局67,708千元。 +(8)軍備局247,655千元。 +(9)主計局32,236千元。 +(10)軍醫局322,627千元。 +(11)國防大學113,345千元。 +(12)中正國防幹部預備學校23,918千元。 +(13)參謀本部433,755千元。 +(14)飛彈指揮部167,243千元。 +(15)軍事情報局52,409千元。 +(16)電訊發展室66,524千元。 +(17)資電作戰指揮部716,201千元。 +(18)軍法審檢及監獄單位34,703千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)一般彈藥購製與維護經費5,080,708千 +元,較上年度增列飛彈採購及維護等經 +費248,359千元。 +(2)運輸作業經費657,998千元,較上年度 +減列鐵、公路運輸等經費91,347千元。 +(3)後勤綜合勤務經費789,815千元,較上 +年度減列後勤整備及督考等經費55,883 +千元。 +(4)設施修繕維護與管理經費1,481,773千 +元,較上年度減列營舍修繕等經費165, +787千元。 +(5)營產管理經費124,806千元,較上年度 +減列建物登記費等14,952千元。 +(6)水電供應經費2,496,506千元,與上年 +度同。 +(7)一般作戰設施經費294,785千元,較上 +年度減列作戰設施維護等經費99,503千 +元。 +(8)通信電子與資訊管理經費3,090,336千 +元,較上年度減列通信崗位加班值班等 +經費78,730千元。 +(9)電腦兵棋作業經費58,115千元,較上 +年度減列模擬演訓系統維護等經費2,50 +4千元。 +(10)軍事單位裝備零附件購製及保修經費 +32,625,956千元,較上年度增列戰機艦 +艇及地面武器裝備翻修等經費3,951,08 +5千元。 +(11)後勤補給支援費10,292,823千元,較 +上年度減列服裝及陣營具採購等經費60 +3,892千元。" +2012,4614021500,67116802000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部26,720,120千元。 +(2)海軍司令部12,311,268千元。 +(3)空軍司令部26,240,767千元。 +(4)聯合後勤司令部205,047千元。 +(5)後備司令部7,883千元。 +(6)憲兵司令部252,158千元。 +(7)總政治作戰局37,754千元。 +(8)軍醫局638千元。 +(9)國防大學176千元。 +(10)參謀本部9,011千元。 +(11)飛彈指揮部1,458千元。 +(12)軍事情報局30千元。 +(13)電訊發展室252,876千元。 +(14)資電作戰指揮部1,077,616千元。 +2.本年度預算數之內容如下: +(1)一般武器及戰備支援裝備購製經費62, +403,396千元,包括: +<1>陸軍司令部核生化效期軍品整備計 +畫總經費7,606千元,98-102年執行 +,以前年度已編列5,933千元,本年 +度編列834千元。 +<2>陸軍司令部核生化警報裝備整備計 +畫總經費842,160千元,100-102年執 +行,以前年度已編列89,800千元,本 +年度編列383,460千元。 +<3>陸軍司令部桅頂偵搜儀(MMS)系統 +整備計畫總經費763,635千元,97-10 +1年執行,以前年度已編列332,091千 +元,本年度編列431,544千元。 +<4>陸軍司令部國軍夜視裝備第二階段 +續購計畫總經費2,348,282千元,101 +-106年執行,本年度編列50,000千元 +。 +<5>陸軍司令部新型多管火箭計畫總經 +費13,221,083千元,91-102年執行, +以前年度已編列10,475,412千元,本 +年度編列1,813,660千元。 +<6>陸軍司令部新型攻擊直升機計畫總 +經費57,623,600千元,97-103年執行 +,以前年度已編列35,112,136千元, +本年度編列11,151,078千元。 +<7>陸軍司令部新型通用直升機計畫總 +經費82,305,437千元,97-109年執行 +,以前年度已編列23,247,116千元, +本年度編列9,243,113千元。 +<8>陸軍司令部裝步戰鬥車計畫總經費5 +6,907,143千元,95-103年執行,以 +前年度已編列7,717,621千元,本年 +度編列1,832,926千元。 +<9>陸軍司令部戰甲砲車延壽計畫總經 +費9,677,125千元,91-104年執行, +以前年度已編列5,369,525千元,本 +年度編列495,900千元。 +<10>陸軍司令部生物偵檢裝備整備計畫 +總經費200,320千元,101-107年執行 +,本年度編列21,910千元。 +<11>陸軍司令部旅營核生化傳報器計畫 +經費27,300千元。 +<12>海軍司令部1610級登陸艇計畫總經 +費856,424千元,98-102年執行,以 +前年度已編列265,625千元,本年度 +編列343,506千元。 +<13>海軍司令部P-3C長程定翼反潛機計 +畫總經費41,406,140千元,96-107年 +執行,以前年度已編列31,567,864千 +元,本年度編列5,561,750千元。 +<14>海軍司令部光華六號計畫後續艇量 +產案總經費24,737,639千元,94-101 +年執行,以前年度已編列24,032,673 +千元,本年度編列704,966千元。 +<15>海軍司令部各式靶機具採購計畫總 +經費950,750千元,97-101年執行, +以前年度已編列358,140千元,本年 +度編列592,610千元。 +<16>海軍司令部油彈補給艦計畫總經費 +5,267,458千元,99-102年執行,以 +前年度已編列874,150千元,本年度 +編列2,758,909千元。 +<17>海軍司令部核生化通用裝備計畫總 +經費2,734千元,98-102年執行,以 +前年度已編列2,141千元,本年度編 +列296千元。 +<18>海軍司令部神二機AQS-18吊放式聲 +納系統維修能量籌建計畫總經費222, +225千元,100-101年執行,以前年度 +已編列68,118千元,本年度編列154, +107千元。 +<19>海軍司令部提升水中械彈處理作業 +能量計畫總經費78,296千元,100-10 +1年執行,以前年度已編列35,170千 +元,本年度編列43,126千元。 +<20>海軍司令部換裝暨新購電羅經計畫 +總經費401,592千元,99-101年執行 +,以前年度已編列157,826千元,本 +年度編列243,766千元。 +<21>海軍司令部雄風三型飛彈系統計畫 +總經費11,887,688千元,96-102年執 +行,以前年度已編列8,428,701千元 +,本年度編列1,211,285千元。 +<22>海軍司令部籌獲獵雷艦計畫總經費 +3,410,232千元,99-101年執行,以 +前年度已編列2,988,003千元,本年 +度編列422,229千元。 +<23>海軍司令部高效能艦艇研建案總經 +費2,395,983千元,101-103年執行, +本年度編列199,211千元。 +<24>海軍司令部橡皮艇及舷外機計畫經 +費18,821千元。 +<25>空軍司令部AIM-9M響尾蛇飛彈導引 +組廠級維修能量籌建計畫總經費496, +825千元,100-102年執行,以前年度 +已編列150,350千元,本年度編列159 +,379千元。 +<26>空軍司令部E-2T型機性能提升計畫 +總經費5,534,514千元,97-101年執 +行,以前年度已編列4,579,831千元 +,本年度編列954,683千元。 +<27>空軍司令部三五快砲系統精進計畫 +總經費3,075,060千元,98-101年執 +行,以前年度已編列1,950,727千元 +,本年度編列1,124,333千元。 +<28>空軍司令部志航基地消音試車屋採 +購計畫總經費479,328千元,99-102 +年執行,以前年度已編列6,354千元 +,本年度編列228,076千元。 +<29>空軍司令部空軍經國號戰機性能提 +升案總經費16,833,402千元,98-101 +年執行,以前年度已編列5,440,160 +千元,本年度編列11,393,242千元。 +<30>空軍司令部查核機自動飛航查核系 +統建置計畫總經費413,995千元,99- +101年執行,以前年度已編列413,033 +千元,本年度編列962千元。 +<31>空軍司令部愛二性能提升及採購愛 +三計畫總經費137,522,602千元,96- +103年執行,以前年度已編列43,505, +877千元,本年度編列7,755,512千元 +。 +<32>空軍司令部慣性導航儀換裝雷射陀 +螺儀計畫總經費448,182千元,97-10 +1年執行,以前年度已編列185,004千 +元,本年度編列263,178千元。 +<33>空軍司令部機場跑道快速修復能量 +提升計畫總經費657,124千元,100-1 +03年執行,以前年度已編列67,732千 +元,本年度編列247,711千元。 +<34>空軍司令部機場專用1500及3000加 +侖消防車籌購案總經費796,332千元 +,101-104年執行,本年度編列68,32 +5千元。 +<35>空軍司令部F-16A/B型戰機性能提 +升計畫總經費109,804,336千元,101 +-112年執行,本年度編列2,276,637 +千元。 +<36>後備司令部戰備濾毒罐等3項裝備 +籌補計畫總經費11,699千元,97-101 +年執行,以前年度已編列10,342千元 +,本年度編列1,357千元。 +<37>憲兵司令部軍事偵察裝備計畫總經 +費101,110千元,98-102年執行,以 +前年度已編列67,350千元,本年度編 +列19,670千元。 +<38>憲兵司令部裝步戰鬥車計畫總經費 +1,247,583千元,100-106年執行,以 +前年度已編列158,260千元,本年度 +編列167,074千元。 +<39>憲兵司令部衛戍安全裝備計畫總經 +費49,200千元,97-101年執行,以前 +年度已編列42,900千元,本年度編列 +6,300千元。 +<40>憲兵司令部重要指揮所防護裝備整 +備計畫總經費32,614千元,101-102 +年執行,本年度編列15,190千元。 +<41>憲兵司令部特種作戰武器裝備計畫 +總經費42,276千元,101-103年執行 +,本年度編列9,600千元。 +<42>總政治作戰局偵防器材汰換計畫總 +經費26,480千元,97-101年執行,以 +前年度已編列20,620千元,本年度編 +列5,860千元。 +(2)政戰裝備經費129,540千元,包括: +<1>陸軍司令部政教視聽器材計畫總經 +費198,203千元,97-101年執行,以 +前年度已編列160,090千元,本年度 +編列38,113千元。 +<2>海軍司令部政教視聽器材計畫總經 +費72,213千元,97-101年執行,以前 +年度已編列62,286千元,本年度編列 +9,927千元。 +<3>空軍司令部政教視聽器材計畫總經 +費88,293千元,97-101年執行,以前 +年度已編列70,936千元,本年度編列 +17,357千元。 +<4>聯合後勤司令部政教視聽器材計畫 +總經費17,140千元,98-101年執行, +以前年度已編列3,300千元,本年度 +編列13,840千元。 +<5>後備司令部政教視聽器材計畫總經 +費33,340千元,97-101年執行,以前 +年度已編列26,818千元,本年度編列 +6,522千元。 +<6>憲兵司令部政教視聽器材計畫總經 +費21,644千元,97-101年執行,以前 +年度已編列9,402千元,本年度編列1 +2,242千元。 +<7>總政治作戰局天線鐵塔更新計畫總 +經費60,440千元,100-102年執行, +以前年度已編列16,258千元,本年度 +編列16,967千元。 +<8>總政治作戰局政教視聽器材計畫總 +經費49,820千元,97-101年執行,以 +前年度已編列40,048千元,本年度編 +列9,772千元。 +<9>總政治作戰局新聞採訪設備汰換及 +資訊系統建置與提昇案總經費62,500 +千元,101-103年執行,本年度編列4 +,800千元。 +(3)採購及外購軍品作業經費120,757千元 +。 +(4)偵測暨測量製圖裝備經費,係電訊發 +展室辦理先進電子偵收系統計畫總經費 +894,000千元,99-102年執行,以前年 +度已編列474,000千元,本年度編列252 +,000千元。 +(5)訓練模擬儀器經費1,008,447千元,包 +括: +<1>陸軍司令部輕兵器射擊訓練模擬器 +計畫總經費421,863千元,98-101年 +執行,以前年度已編列291,651千元 +,本年度編列130,212千元。 +<2>陸軍司令部戰車模擬器性能提昇暨 +系統連網整合計畫總經費377,979千 +元,98-102年執行,以前年度已編列 +142,735千元,本年度編列136,418千 +元。 +<3>空軍司令部M2000-5模擬機性能提升 +暨連網案計畫總經費943,388千元,9 +8-101年執行,以前年度已編列630,7 +49千元,本年度編列312,639千元。 +<4>空軍司令部空勤人員求生訓練裝備 +籌建計畫總經費336,862千元,99-10 +3年執行,以前年度已編列1,675千元 +,本年度編列41,970千元。 +<5>空軍司令部空戰即時演訓系統籌建 +案總經費975,570千元,98-101年執 +行,以前年度已編列656,675千元, +本年度編列318,895千元。 +<6>空軍司令部飛航管制模擬訓練系統 +計畫總經費347,400千元,98-102年 +執行,以前年度已編列172,370千元 +,本年度編列68,313千元。 +(6)一般通電裝備經費3,172,217千元,包 +括: +<1>陸軍司令部特高頻無線電機計畫總 +經費8,308,091千元,90-101年執行 +,以前年度已編列7,547,698千元, +本年度編列760,393千元。 +<2>陸軍司令部新式戰砲甲車車內通話 +系統計畫總經費954,393千元,97-10 +4年執行,以前年度已編列196,969千 +元,本年度編列144,890千元。 +<3>陸軍司令部敵我識別器第4型碼系統 +計畫總經費248,064千元,98-103年 +執行,以前年度已編列161,305千元 +,本年度編列18,919千元。 +<4>空軍司令部GE-592雷達性能精進案 +總經費753,302千元,99-102年執行 +,以前年度已編列109,867千元,本 +年度編列463,588千元。 +<5>空軍司令部資訊整合服務系統計畫 +總經費41,729千元,96-101年執行, +以前年度已編列32,404千元,本年度 +編列9,325千元。 +<6>空軍司令部戰術導航儀換裝計畫總 +經費868,043千元,99-102年執行, +以前年度已編列252,104千元,本年 +度編列206,790千元。 +<7>空軍司令部戰管陣地整體電子防護 +網計畫總經費956,159千元,99-105 +年執行,以前年度已編列62,156千元 +,本年度編列192,705千元。 +<8>空軍司令部汰換各基地戰備機動通 +信指揮車計畫總經費238,950千元,1 +01-103年執行,本年度編列76,220千 +元。 +<9>聯合後勤司令部特高頻無線電機計 +畫總經費286,283千元,90-101年執 +行,以前年度已編列95,076千元,本 +年度編列191,207千元。 +<10>憲兵司令部通用無線電系統計畫總 +經費435,985千元,101-105年執行, +本年度編列21,798千元。 +<11>參謀本部國軍通資電指管共通作業 +環境計畫總經費47,034千元,98-102 +年執行,以前年度已編列32,327千元 +,本年度編列6,766千元。 +<12>參謀本部通信訊號介面轉換設備帳 +戶管理計畫經費2,110千元。 +<13>資電作戰指揮部陸基電子反制系統 +先導型計畫總經費898,842千元,99- +101年執行,以前年度已編列213,044 +千元,本年度編列685,798千元。 +<14>資電作戰指揮部電子戰支援系統計 +畫總經費492,498千元,99-101年執 +行,以前年度已編列100,790千元, +本年度編列391,708千元。 +(7)一般武器先期選擇與採購準備經費30, +445千元。" +2012,4614021900,151978205000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部471,857千元。 +(2)海軍司令部2,015,004千元。 +(3)空軍司令部945,502千元。 +(4)聯合後勤司令部6,415,924千元。 +(5)後備司令部11,363,358千元。 +(6)憲兵司令部38,601千元。 +(7)總政治作戰局540千元。 +(8)軍備局288,460千元。 +(9)主計局129,953,449千元。 +(10)軍醫局31,815千元。 +(11)國防大學974千元。 +(12)中正國防幹部預備學校171千元。 +(13)參謀本部241,845千元。 +(14)飛彈指揮部1,626千元。 +(15)軍事情報局30,300千元。 +(16)電訊發展室155,091千元。 +(17)資電作戰指揮部4,983千元。 +(18)軍法審檢及監獄單位18,705千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)薪餉64,680,205千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費4,444,259千元。 +(2)各項加給62,964,816千元,較上年度 +增列配合取消軍人免稅調整待遇及伸算 +增列調整待遇等經費9,172,665千元。 +(3)主副食與口糧6,413,400千元,較上年 +度減列92,218千元。 +(4)各類人員保險及作業11,368,234千元 +,較上年度伸算增列調整待遇等經費95 +1,524千元。 +(5)各類人員退撫儲金補助6,020,878千元 +,較上年度伸算增列調整待遇等經費69 +8,920千元。 +(6)駐外人員薪給530,672千元,較上年度 +減列38,063千元。" +2012,4614028100,7254000000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, +2012,4614029000,512972000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: +1.陸軍司令部121,438千元。 +2.海軍司令部8,751千元。 +3.空軍司令部169,170千元。 +4.後備司令部85,894千元。 +5.憲兵司令部8,550千元。 +6.軍備局512,972千元。 +7.軍醫局244,373千元。 +8.國防大學51,570千元。 +9.參謀本部40,435千元。 +10.軍事情報局26,427千元。 +11.電訊發展室2,380千元。" +2012,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,461402B000,12909095000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, +2012,5214021800,147038000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部3,000千元。 +(2)海軍司令部2,948千元。 +(3)空軍司令部2,600千元。 +(4)軍備局49,500千元。 +(5)軍醫局88,990千元。 +2.本年度預算數之內容如下: +(1)軍品研發經費58,048千元,包括: +<1>各單位軍品研發經費8,548千元。 +<2>軍備局中山科學研究院國防科技學 +術合作計畫經費49,500千元。 +(2)醫學研究經費88,990千元,包括: +<1>軍醫局國防醫學研究計畫經費44,99 +5千元。 +<2>軍醫局國軍核生化防護戰備整備計 +畫總經費144,764千元,99-101年執 +行,以前年度已編列100,769千元, +本年度編列43,995��元。" +2012,521402C000,3494036000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, +2012,7114022300,913826000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部221,657千元。 +(2)海軍司令部91,215千元。 +(3)空軍司令部235,125千元。 +(4)聯合後勤司令部213,609千元。 +(5)後備司令部20,426千元。 +(6)憲兵司令部15,990千元。 +(7)總政治作戰局5,630千元。 +(8)軍備局24,779千元。 +(9)主計局162千元。 +(10)軍醫局40,889千元。 +(11)國防大學19,940千元。 +(12)中正國防幹部預備學校2,238千元。 +(13)參謀本部78千元。 +(14)飛彈指揮部513千元。 +(15)軍事情報局8,443千元。 +(16)電訊發展室2,308千元。 +(17)資電作戰指揮部7,062千元。 +(18)軍法審檢及監獄單位3,762千元。 +2.本年度預算數913,826千元,係環境保護 +設施維護經費,較上年度增列油槽整治規 +劃等經費213,858千元。" +2012,7614022100,1346000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.撫卹與撫慰金1,150,000千元,較上年度 +增列110,000千元。 +2.遺族援護196,000千元,與上年度同。" +2012,8914022200,1908820000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.軍人子女教育補助184,000千元,較上年 +度增列4,000千元。 +2.軍眷實物代金8,820千元,較上年度減列3 +40千元。 +3.軍眷水電補助900,000千元,較上年度增 +列110,000千元。 +4.軍眷生育、婚喪補助816,000千元,較上 +年度增列121,000千元。" +2012,4017010100,470159000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費334,376千元,較上年度減列 +職員2人、工友1人及駐衛警2人之人事費3 +,247千元,增列員工薪俸晉級差額及伸算 +增列調整待遇等經費9,021千元,計淨增5 +,774千元。 +2.基本行政工作維持費135,783千元,較上 +年度增列財政部大樓監視設備汰換、電子 +公文統合交換中心技術服務及文書檔案管 +理系統維護等經費15,296千元。" +2012,4017011400,2805000,無細項,財政部主管,財政部,關務行政規劃督導,財務支出,10.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.關稅政策687千元,與上年度同。 +2.督導通關及查緝業務862千元,與上年度 +同。 +3.提升保稅功能及簡化退稅業務735千元, +與上年度同。 +4.國際關務521千元,與上年度同。" +2012,4017019800,3800000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,5917016000,173500000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.4,"本年度預算數173,500千元,係對亞洲開發 +銀行第10期亞洲開發基金捐助,總金額694, +000千元,分4年捐助,98至100年度已編列5 +20,500千元,本年度續編最後1年捐助款, +與上年度同。" +2012,5917018000,2510797000,臺灣菸酒股份有限公司,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.5.1, +2012,5917018100,2100000000,行政院公營事業民營化基金,財政部主管,財政部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,10.1.6.1, +2012,5917018200,53309000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.7.1, +2012,6117015500,19263637000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.8,"本年度預算數19,263,637千元,係撥補公教 +人員保險法修正後公教人員養老給付實現數 +等,較上年度增列4,816,007千元。" +2012,4017100100,221620000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費195,054千元,較上年度減列 +職員5人、約僱人員1人之人事費4,298千 +元,增列員工薪俸晉級差額及伸算增列調 +整待遇等經費12,821千元,計淨增8,523 +千元。 +2.基本行政工作維持費26,566千元,較上年 +度減列購置電子識別證及職員雙面卡等經 +費215千元,增列公文線上簽核系統環境 +建置費等3,615千元,計淨增3,400千元。" +2012,4017101000,502422000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國庫行政管理28,603千元,較上年度減列 +分攤財政部公文管理系統建置費等570千 +元。 +2.歲入預算作業5,253千元,較上年度增列 +徵求委託書等經費3,539千元。 +3.國債管理作業2,563千元,較上年度減列 +公債發行刊登公告費等2,483千元。 +4.會核重大支出法案與地方財政業務1,643 +千元,較上年度增列委託研究公益彩券盈 +餘運用監督機制與績效評估之檢討與改進 +經費780千元。 +5.菸酒管理作業45,615千元,較上年度減列 +辦理酒品產業輔導方案等經費14,449千元 +。 +6.私劣菸品查緝作業266,365千元,較上年 +度增列對地方政府績效考核等經費1,219 +千元。 +7.公益彩券回饋金運用計畫經費152,380千 +元,較上年度增列捐助公益彩券發行機構 +或受託發行機構辦理公益彩券形象行銷計 +畫等經費44,959千元。" +2012,4017109800,1000000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,8117104500,129536037000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.4,"本年度預算數129,536,037千元,係中央政 +府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 +款等利息費用,較上年度減列35,220千元。" +2012,8217104600,567963000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.5,"本年度預算數567,963千元,係辦理國債發 +行及還本付息所需經費,較上年度增列34,2 +55千元。" +2012,8617102000,8458400000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.6,"本年度預算數8,458,400千元,係金融營業 +稅依加值型及非加值型營業稅法第11條規定 +,撥入存款保險賠款特別準備金及銀行業以 +外之金融業特別準備金後,撥補地方政府所 +短少之中央統籌分配稅款,較上年度減列1, +943,600千元。" +2012,4017200100,427755000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費389,153千元,較上年度減列 +職員9人、駕駛1人、工友2人及約僱人員1 +人之人事費9,228千元,增列員工薪俸晉 +級差額及伸算增列調整待遇等經費9,027 +千元,計淨減201千元。 +2.基本行政工作維持費38,602千元,較上年 +度減列檔案委外掃描及雜項設備購置等經 +費888千元,增列配合推動公文線上簽核 +等經費2,426千元,計淨增1,538千元。" +2012,4017201000,56773000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.革新稅制改善稅政經費10,238千元,較上 +年度減列國內、外旅費及印製修訂各項稅 +法經費等1,631千元。 +2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費4,594千 +元,較上年度減列印製稅法輯要經費及國 +內旅費等456千元。 +3.營業稅、菸酒稅、貨物稅與特種貨物及勞 +務稅稅務督導經費1,036千元,較上年度 +減列國內旅費等108千元。 +4.稅務稽核及稽徵業務經費3,892千元,較 +上年度減列國內旅費等229千元。 +5.稅務行政管理經費9,709千元,較上年度 +減列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補貼 +經費及國內旅費等3,757千元。 +6.防治菸品稅捐逃漏經費27,304千元,較上 +年度減列查緝逃漏菸品稅捐作業經費2,49 +6千元。" +2012,4017205000,8003074000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數8,003,074千元,係依加值型 +及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 +收入總額提撥作為統一發票給獎及推行經費 +,較上年度增列105,229千元。" +2012,4017209800,735000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,8617202000,5791730000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方政府土地增值稅款短少補助590,168 +千元,係土地增值稅稅率調降及適用自用 +住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬後 +,依據土地稅法第33條第2項及第34條第6 +項規定,撥補直轄市及縣(市)政府100 +年度稅收之實質損失,較上年度減列860, +542千元。 +2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助5,201, +562千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 +稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 +之1規定,撥補直轄市、市政府及鄉(鎮 +、市)公所100年度稅收之實質損失,較 +上年度增列860,542千元。" +2012,4017350100,5634849000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,418,068千元,較上年度減 +列技工10人、駕駛5人、工友5人之人事費 +9,320千元及核實減列人事費93,749千元 +,伸算增列調整待遇經費147,612千元, +計淨增44,543千元。 +2.基本行政工作維持費216,781千元,較上 +年度減列建築物耐震能力評估等經費2,68 +0千元。" +2012,4017350200,649854000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,關稅業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.稽徵業務199,474千元,較上年度減列通 +訊費、影印費及貨櫃延滯費等6,858千元 +。 +2.查緝業務274,059千元,較上年度減列緝 +毒犬培訓中心建置計畫經費14,838千元、 +倉庫租金、私貨銷燬處理及購置旅客行李 +X光檢查儀等經費46,270千元,增列貨櫃 +檢查儀及艦艇養護經費等14,615千元,計 +淨減46,493千元。其中緝毒犬培訓中心建 +置計畫總經費242,562千元,分6年辦理, +96至100年度已編列221,528千元,本年度 +續編最後1年經費16,694千元,較上年度 +減列14,838千元。 +3.關稅資料處理143,476千元,較上年度減 +列購置資訊設備等經費11,825千元。 +4.海上助航業務32,845千元,較上年度減列 +運星艦養護經費5,000千元,增列高雄港 +第一、二港口航道導燈浮標維護費等6,79 +8千元,計淨增1,798千元。" +2012,4017359000,353000,交通及運輸設備,財政部主管,關稅總局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, +2012,4017359800,12850000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,5917350300,522083000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,優質經貿網絡,其他經濟服務支出,10.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.預報貨物資訊計畫總經費800,000千元, +分5年辦理,99至100年度已編列152,105 +千元,本年度續編第3年經費128,813千元 +,較上年度減列1,292千元。 +2.優質企業認證及管理機制計畫總經費15,4 +81千元,分3年辦理,99至100年度已編列 +11,426千元,本年度續編最後1年經費1,8 +78千元,較上年度減列1,581千元。 +3.貨物移動安全計畫總經費291,063千元, +分3年辦理,99至100年度已編列167,558 +千元,本年度續編最後1年經費121,927千 +元,較上年度增列2,232千元。 +4.查驗技術現代化計畫總經費860,016千元 +,99至100年度已編列208,515千元,本年 +度續編60,106千元,較上年度增列25,106 +千元。 +5.關港貿單一窗口計畫總經費750,000千元 +,分年辦理,99至100年度已編列261,828 +千元,本年度續編209,359千元,較上年 +度減列32,469千元。" +2012,4017400100,832433000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費746,601千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費10,952千元。 +2.基本行政工作維持費85,832千元,較上年 +度減列購置辦公事務設備等經費6,095千 +元。" +2012,4017400200,942649000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,國有財產業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國有財產接收保管經費69,134千元,較上 +年度增列執行被占用國有非公用土地加強 +處理方案,辦理被占用國有土地勘(清) +查及測量等經費3,850千元。 +2.國有財產管理及處分經費784,770千元, +較上年度減列恢復國有非公用土地原有風 +貌計畫經費等274,052千元。 +3.國有財產改良利用經費8,583千元,較上 +年度減列國有非公用財產業務委託經營經 +費等1,357千元。 +4.國有財產電腦化業務經費80,162千元,較 +上年度增列公文線上簽核系統建置及設備 +購置經費等23千元。" +2012,4017409000,14192000,營建工程,財政部主管,國有財產局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, +2012,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,4017450100,2145626000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,961,488千元,較上年度減 +列約僱人員3人及技工1人之人事費1,608 +千元,增列員工薪俸晉級差額及伸算增列 +調整待遇等經費41,508千元,計淨增39,9 +00千元。 +2.基本行政工作維持費184,138千元,較上 +年度減列辦公房舍租金及水電費等10,218 +千元,增列汰換總局空調設備等經費6,89 +0千元,計淨減3,328千元。" +2012,4017450200,418701000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費16,701千元,較上年 +度減列辦理各項租稅宣導等經費3,390千 +元。 +2.直接稅稽徵經費68,787千元,較上年度減 +列書表印製等經費8,601千元。 +3.稅款徵收及處理經費101,215千元,較上 +年度增列承受行政執行處無法拍定之不動 +產相關應納稅費等8,387千元。 +4.間接稅稽徵經費84,861千元,較上年度減 +列書表印製經費與證券及期貨交易稅代徵 +人獎金等17,122千元。 +5.法務案件處理經費34,789千元,較上年度 +增列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 +2,854千元。 +6.電子處理及運用經費112,348千元,較上 +年度減列汰換個人電腦主機、課稅資料外 +包登錄及國稅平台維護委外服務等經費17 +,561千元。" +2012,4017459000,0,交通及運輸設備,財政部主管,臺北市國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, +2012,4017459800,500000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,第一預備金,財務支出,10.6.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,4017460100,2291268000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,064,567千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 +等經費11,970千元。 +2.基本行政工作維持費226,701千元,較上 +年度減列其他業務租金、宜蘭縣分局及楊 +梅稽徵所搬遷等經費46,994千元,增列板 +橋分局進駐新辦公大樓搬遷等經費25,572 +千元,計淨減21,422千元。" +2012,4017460200,454095000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費19,055千元,較上年 +度增列辦理各項國稅審查案件複核及稅務 +服務所需郵資及書表印製費等61千元。 +2.直接稅稽徵經費90,701千元,較上年度減 +列郵資及書表印製費等5,653千元。 +3.稅款徵收及處理經費87,049千元,較上年 +度減列郵資及書表印製費等16,605千元, +增列承受行政執行處無法拍定之不動產相 +關應納稅費與配合所得稅法修正寄發核定 +通知書及公告作業等經費14,059千元,計 +淨減2,546千元。 +4.間接稅稽徵經費82,357千元,較上年度減 +列郵資、書表印製費、辦理營業稅稽徵作 +業統一發票安全存量印製費與證券及期貨 +交易稅代徵人獎金等4,819千元。 +5.法務案件處理經費22,726千元,較上年度 +減列郵資及書表印製費等1,897千元,增 +列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金等 +1,430千元,計淨減467千元。 +6.電子處理及運用經費152,207千元,較上 +年度減列賦稅優質服務提升計畫、電子作 +業用耗材、資通安全管理委外服務案等經 +費28,884千元,增列外籍旅客退稅流程再 +造整體委外服務案、財政部公文電子交換 +及為民服務滿意度調查系統等經費1,111 +千元,計淨減27,773千元。" +2012,4017469000,140850000,營建工程,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, +2012,4017469800,500000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,4017470100,1924921000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,786,017千元,較上年度減 +列約僱人員10人及技工1人之人事費5,956 +千元,伸算增列調整待遇等經費33,309千 +元,計淨增27,353千元。 +2.基本行政工作維持費138,904千元,較上 +年度減列辦公室租金、購置文具紙張及辦 +公事務設備等經費31,995千元。" +2012,4017470200,361808000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費21,419千元,較上年 +度增列辦理各項國稅審查案件複核所需郵 +資等304千元。 +2.直接稅稽徵經費76,754千元,較上年度減 +列各鄉鎮市公所代收綜合所得稅結算申報 +書經費、郵資及書表印製等經費7,707千 +元。 +3.稅款徵收及處理經費78,154千元,較上年 +度減列委託便利商店等多元化繳稅管道代 +收稅款手續費等5,809千元,增列承受行 +政執行處無法拍定之不動產相關應納稅費 +與配合所得稅法修正寄發核定通知書及公 +告作業等經費3,805千元,計淨減2,004千 +元。 +4.間接稅稽徵經費70,242千元,較上年度減 +列書表印製費、國內旅費及委外人力經費 +等11,238千元。 +5.法務案件處理經費9,366千元,較上年度 +減列辦理違章案件等所需國內旅費61千元 +。 +6.電子處理及運用經費105,873千元,較上 +年度減列電子作業用耗材、汰換資訊設備 +及辦理賦稅優質服務提升計畫等經費23,6 +27千元,增列國稅平台維護委外服務等經 +費4,048千元,計淨減19,579千元。" +2012,4017479000,9126000,營建工程,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, +2012,4017479800,500000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,4017480100,1511973000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,378,494千元,較上年度減 +列約僱人員8人、工友1人之人事費等34,6 +27千元,伸算增列調整待遇等經費34,151 +千元,計淨減476千元。 +2.基本行政工作維持費133,479千元,較上 +年度減列教育訓練費及其他業務租金等6, +587千元,增列辦公大樓外牆修繕等經費2 +1,192千元,計淨增14,605千元。" +2012,4017480200,295256000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費17,470千元,較上年 +度增列辦理納稅服務及教育宣導等經費27 +2千元。 +2.直接稅稽徵經費52,215千元,較上年度減 +列郵資、書表印製等經費5,776千元。 +3.稅款徵收及處理經費54,017千元,較上年 +度減列委託便利超商代收手續費等2,819 +千元,增列承受行政執行處無法拍定之不 +動產相關應納稅費等3,213千元,計淨增3 +94千元。 +4.間接稅稽徵經費53,295千元,較上年度減 +列辦理營業稅稽徵作業統一發票安全存量 +印製等經費6,509千元。 +5.法務案件處理經費11,356千元,較上年度 +減列辦理違章案件書表印製經費及檢舉違 +章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等867千元。 +6.電子處理及運用經費106,903千元,較上 +年度減列辦理賦稅優質服務提升計畫經費 +3,016千元,增列汰換資訊設備等經費2,6 +16千元,計淨減400千元。" +2012,4017489000,503000,交通及運輸設備,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.9.3.1, +2012,4017489800,500000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,4017500100,1368952000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,281,494千元,較上年度減 +列約僱人員1人之人事費及獎金等18,858 +千元,伸算增列調整待遇經費30,212千元 +,計淨增11,354千元。 +2.基本行政工作維持費87,458千元,較上年 +度減列文具紙張及書表印製費等2,991千 +元,增列行政中心空調、電梯汰換分攤款 +及雜項設備購置經費等2,945千元,計淨 +減46千元。" +2012,4017500200,217723000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費15,408千元,較上年 +度減列辦理納稅服務及教育宣導等經費64 +0千元,增列辦理各項國稅審查案件複核 +所需郵資等經費259千元,計淨減381千元 +。 +2.直接稅稽徵經費35,252千元,較上年度增 +列郵資等經費19,623千元。 +3.稅款徵收及處理經費44,924千元,較上年 +度減列郵資及承受行政執行處無法拍定之 +不動產相關應納稅費等11,846千元,增列 +配合所得稅法修正寄發核定通知書及公告 +作業等經費3,096千元,計淨減8,750千元 +。 +4.間接稅稽徵經費39,430千元,較上年度減 +列書表印製及文具紙張等經費3,120千元 +,增列證券及期貨交易稅代徵人獎金等73 +3千元,計淨減2,387千元。 +5.法務案件處理經費6,034千元,較上年度 +減列書表印製費等200千元,增列檢舉違 +章漏稅舉發人財務罰鍰獎金57千元,計淨 +減143千元。 +6.電子處理及運用經費76,675千元,較上年 +度減列電子作業用耗材、軟體購置及辦理 +賦稅優質服務提升計畫等經費28,102千元 +。" +2012,4017509000,3120000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄市國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, +2012,4017509800,200000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,第一預備金,財務支出,10.10.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,4017550100,156648000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費146,237��元,較上年度減列 +職員5人及駕駛1人之人事費4,408千元, +增列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待 +遇等經費5,723千元,計淨增1,315千元。 +2.基本行政工作維持費10,411千元,較上年 +度減列公文系統維護及汰換冷氣機等經費 +2,408千元,增列汰換影印機及門禁管制 +系統等經費337千元,計淨減2,071千元。" +2012,4017551000,55513000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,費款支付,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.庫款管制及支付經費28,701千元,較上年 +度減列郵寄支付通知單郵資等1,343千元 +,增列跨行通匯手續費等1,020千元,計 +淨減323千元。 +2.庫款支付資料處理經費26,812千元,較上 +年度減列汰換跨行通匯硬體設備等經費11 +,669千元,增列汰換防火牆系統及支付作 +業主機磁碟等經費9,307千元,計淨減2,3 +62千元。" +2012,4017559800,340000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,第一預備金,財務支出,10.11.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,4017600100,442853000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,一般行政,財務支出,10.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費428,954千元,較上年度減列 +不休假加班費等13,687千元,伸算增列調 +整待遇等經費14,497千元,計淨增810千 +元。 +2.基本行政工作維持費13,899千元,較上年 +度減列多功能會議室裝修工程經費等14,5 +35千元。" +2012,4017601000,2114270000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,財稅資訊業務,財務支出,10.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國稅核課系統及資料集中處理57,436千元 +,較上年度減列賦稅優質服務提升計畫經 +費等13,157千元,增列綜所稅扣除額單據 +電子化作業創新應用計畫委外服務經費等 +11,157千元,計淨減2,000千元。 +2.地方稅核課系統及資料集中處理602,017 +千元,較上年度減列電子發票整合服務平 +台維運委外服務經費27,000千元,增列全 +面推動電子發票應用計畫經費等533,680 +千元,計淨增506,680千元。其中全面推 +動電子發票應用計畫總經費1,334,940千 +元,分4年辦理,99至100年度已編列51,5 +60千元,本年度續編第3年經費574,750千 +元。 +3.徵課管理系統1,415,517千元,較上年度 +減列賦稅資訊系統整合再造更新整體實施 +計畫經費等144,476千元。其中賦稅資訊 +系統整合再造更新整體實施計畫總經費3, +992,351千元,分4年辦理,99至100年度 +已編列1,816,044千元,本年度續編第3年 +經費1,395,140千元。 +4.電腦資源管理12,312千元,較上年度增列 +購置個人電腦經費等2,321千元。 +5.財稅資料管理21,194千元,較上年度減列 +綜合所得稅結算申報書登錄外包經費600 +千元。 +6.辦公室自動化及管理資訊5,794千元,較 +上年度減列辦公室自動化系統委外維護經 +費1,610千元。" +2012,4017609000,850000,交通及運輸設備,財政部主管,財稅資料中心,一般建築及設備,財務支出,10.12.3.1, +2012,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,第一預備金,財務支出,10.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,4017700100,39199000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,一般行政,財務支出,10.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費34,715千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 +費391千元。 +2.基本行政工作維持費4,484千元,較上年 +度減列建築物結構安全檢查費及電腦硬體 +維護費等580千元,增列建置公文線上簽 +核系統設備經費等1,838千元,計淨增1,2 +58千元。" +2012,4017700200,46195000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,財稅人員訓練,財務支出,10.13.2,"本年度預算數46,195千元,係辦理學員訓練 +所需經費,較上年度減列學員宿舍門禁設備 +及學員膳食經費等6,557千元,增列環境清 +潔、學員上課器材及設備維修經費等3,401 +千元,計淨減3,156千元。" +2012,4017709800,450000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,第一預備金,財務支出,10.13.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,5120010100,752694000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費600,351千元,較上年度伸算 +增列調整待遇經費16,429千元。 +2.基本行政工作維持費125,963千元,較上 +年度增列物品、運費及參加亞洲培訓總會 +及師鐸獎考察計畫等經費5,427千元。 +3.辦公房屋整修及購置事務機具經費26,380 +千元,較上年度減列整修檔案庫房及配合 +組織改造整修辦公室空間等經費26,500千 +元。" +2012,5120010200,10595451000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, +2012,5120010300,778563000,中等教育督導及師資培育,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, +2012,5120010400,20271113000,國民教育行政及督導,教育部主管,教育部,國民教育,教育支出,11.1.4.1, +2012,5120010500,777521000,社會教育行政及督導,教育部主管,教育部,社會教育,教育支出,11.1.5.1, +2012,5120010600,1292997000,無細項,教育部主管,教育部,學校體育與衛生教育,教育支出,11.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學校體育衛生行政工作維持費3,269千元 +,與上年度同。 +2.加強學校體育活動及教學發展經費1,019, +467千元,較上年度減列7,057千元,包括 +: +(1)辦理校際運動競賽與活動、加強學校 +體育推展與學校運動場地設施整修及充 +實體育器材設備等經費632,467千元, +較上年度增列5,943千元。 +(2)促進優質學生棒球運動方案總經費1,0 +00,000千元,分年辦理,99至100年度 +已編列230,000千元,本年度續編150,0 +00千元,與上年度同。 +(3)泳起來專案總經費3,382,900千元,分 +年辦理,99至100年度已編列385,000千 +元,本年度續編237,000千元,較上年 +度減列13,000千元。 +3.促進學校學生健康計畫經費182,590千元 +,較上年度核實減列國民中小學營養師等 +經費36,800千元。 +4.一人一運動及一校一團隊經費48,039千元 +,與上年度同。 +5.學校特殊教育體育活動及教學發展經費21 +,005千元,與上年度同。 +6.推動學生健康體位計畫18,627千元,與上 +年度同。" +2012,5120010700,1864763000,學生事務與輔導,教育部主管,教育部,訓育與輔導,教育支出,11.1.7.1, +2012,5120010900,476889000,一般教育推展,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.8.1, +2012,5120018100,6154703000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.9.1, +2012,5120019000,63000,交通及運輸設備,教育部主管,教育部,一般建築及設備,教育支出,11.1.10.1, +2012,5120019800,466161000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2012,5320011100,851029000,加強社會藝術與文化活動,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.12.1, +2012,5320018100,36571000,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.13.1, +2012,7620012100,15890647000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 +卹金10,623,569千元,較上年度增列538, +498千元。 +2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 +退休金優惠存款利息差額5,267,078千元 +,較上年度減列369,644千元。" +2012,6521710100,83480000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費58,572千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 +費1,142千元。 +2.基本行政工作維持費21,872千元,較上年 +度增列新店舊所未通過耐震評估之房舍拆 +除等經費1,357千元。 +3.資訊工作維持費3,036千元,與上年度同 +。" +2012,6521711000,49889000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,11.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物研究與實驗經費45,821千元,較上年 +度減列購置研究用儀器設備等經費5,106 +千元。 +2.中醫學研究經費921千元,較上年度減列 +舉辦學術研討會會場佈置等經費103千元 +。 +3.中藥養護植栽經費1,368千元,較上年度 +減列藥用植物培植及養育等經費152千元 +。 +4.專著及提要編印業務經費1,779千元,較 +上年度減列辦理圖書編印及資料建檔作業 +等經費198千元。" +2012,6521719000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立中國醫藥研究所,一般建築及設備,醫療保健支出,11.2.3.1, +2012,6521719800,150000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,11.2.4,"仍照上年度預算數編列。         +             " +2012,5321730100,203145000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費156,918千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費6,769千元。 +2.基本行政工作維持費46,227千元,較上年 +度減列圖書委託倉儲管理等經費5,525千 +元。" +2012,5321731000,26250000,圖書資訊徵集,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.3.2.1, +2012,5321739000,8632000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.3.3.1, +2012,5321739800,845000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,5121770100,46952000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費28,597千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 +費1,433千元。 +2.基本行政工作維持費17,414千元,較上年 +度增列南海劇場及南海書院館舍房屋修繕 +等經費6,811千元。 +3.資訊作業維持費941千元,較上年度減列 +購置電腦周邊耗材等經費117千元。" +2012,5121771000,31800000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,館務業務活動,教育支出,11.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藝術教育研究與推展17,800千元,較上年 +度減列文藝創作獎及典藏計畫等經費369 +千元。 +2.藝術教育展覽及演出14,000千元,較上年 +度減列行政支援及藝術研習班推廣等經費 +3,813千元。" +2012,5121779800,131000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,第一預備金,教育支出,11.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,5321780100,0,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,一般行政,文化支出,11.5.1, +2012,5321781000,0,館務活動,教育部主管,國立國父紀念館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, +2012,5321782000,0,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,中山樓樓務管理,文化支出,11.5.3, +2012,5321789800,0,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,第一預備金,文化支出,11.5.4, +2012,5321790100,0,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,一般行政,文化支出,11.6.1, +2012,5321840100,100789000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費59,644千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 +費1,824千元。 +2.基本行政工作維持費41,145千元,較上年 +度增列購置辦公用碳粉、墨水匣等耗材18 +千元。" +2012,5321842000,250845000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.展示推廣教育活動業務經費6,510千元, +較上年度減列辦理展示教育工作等經費37 +5千元。 +2.資訊管理業務經費1,749千元,較上年度 +減列購置資訊用品及耗材等經費193千元 +。 +3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 +費7,563千元,較上年度減列館藏標本文 +物保險及購置圖書儀器設備等經費834千 +元。 +4.卑南文化公園園區管理業務經費15,727千 +元,較上年度增列辦理園區清潔及植栽等 +經費11千元。 +5.工務機電管理經費18,548千元,較上年度 +減列機電及空調維護等經費2,045千元。 +6.公共服務活動之規劃及推動經費8,182千 +元,較上年度增列辦理公共服務活動相關 +業務及媒體宣傳等經費6千元。 +7.卑南文化公園第二期計畫總經費711,105 +千元,分年辦理,97至100年度已編列572 +,842千元,本年度續編42,566千元,較上 +年度減列4,923千元。 +8.國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫 +總經費1,500,000千元,分6年辦理,97至 +100年度已編列327,975千元,本年度續編 +第5年經費150,000千元,較上年度增列56 +,840千元。" +2012,5321849000,850000,交通及運輸設備,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般建築及設備,文化支出,11.7.3.1, +2012,5321849800,200000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,11.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,5321870100,152729000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,文化支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費141,230千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費4,699千元。 +2.基本行政工作維持費8,411千元,較上年 +度減列公務機車、空調設備汰換及房舍修 +繕等經費500千元。 +3.資訊作業維持費3,088千元,較上年度減 +列節目數位系統、設備維護及購置電腦周 +邊耗材等經費計172千元,增列虛擬化平 +臺暨資訊資源整併建置經費1,000千元, +計淨增828千元。" +2012,5321870200,49367000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,文化支出,11.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.節目製作經費14,955千元,較上年度減列 +建置辭典有聲資料庫等經費1,100千元, +增列特殊教育廣播媒體宣導等經費50千元 +,計淨減1,050千元。 +2.機務維修管理經費8,240千元,較上年度 +減列臺中節目中心裝修及購置其他機務設 +備等經費4,800千元。 +3.彰化分臺節目製作及機務管理經費5,900 +千元,較上年度減列廣播教育錄製系統建 +置及相關設備維修保養等經費720千元。 +4.高雄分臺節目製作及機務管理經費4,167 +千元,較上年度減列國外出差旅費及設備 +維修保養等經費215千元。 +5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,453 +千元,較上年度減列房舍及設備維修保養 +等經費82千元。 +6.臺東分臺節目製作及機務管理經費2,407 +千元,較上年度減列環境佈置等經費11千 +元。 +7.節目推廣調查研究經費1,715千元,較上 +年度減列辦理聽眾服務相關耗材等經費25 +千元。 +8.全國學生音樂比賽經費9,530千元,與上 +年度同。" +2012,5321879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,文化支出,11.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,5121900100,290192000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費211,416千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費6,672千元。 +2.基本行政工作維持費66,804千元,較上年 +度減列環境綠美化養護工程及南海館舍維 +護等經費5,398千元。 +3.資訊運用及管理11,972千元,較上年度增 +列購置資訊耗材等經費17千元。" +2012,5121900200,209592000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.9.2.1, +2012,5121909000,0,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般建築及設備,教育支出,11.9.3,"上年度興建測驗評量暨圖書大樓先期設計規 +劃預算業已編竣,所列4,500千元如數減列 +。" +2012,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,3423010100,516562000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費343,363千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費34,400千元。 +2.基本行政工作維持費103,120千元,較上 +年度增列廳舍設施維修、整建及規劃等經 +費9,493千元。 +3.研討(考)暨進修業務經費10,537千元, +較上年度減列委託研究更生人家庭支持系 +統建構等經費2,403千元。 +4.各項法規問題研究經費5,511千元,較上 +年度增列人權業務及推動兩公約等經費48 +6千元。 +5.資訊管理業務經費54,031千元,較上年度 +減列資訊安全督訪及宣導等經費6,704千 +元。" +2012,3423011400,337795000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法律事務業務經費17,467千元,較上 +年度增列辦理執行業務督導等經費160千 +元。 +2.辦理檢察行政業務經費58,605千元,較上 +年度增列辦理檢察及廉政業務督導等經費 +5,011千元。 +3.辦理司法保護業務經費252,794千元,較 +上年度減列辦理社會勞動處遇及反賄選宣 +導等經費2,101千元。 +4.辦理國際及兩岸法律事務經費8,929千元 +,較上年度減列辦理兩岸共同打擊犯罪及 +司法互助等經費870千元。" +2012,3423019000,1300000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, +2012,3423019800,9300000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,5223015000,31733000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.運用科技技術提升法務績效量能計畫經費 +8,820千元,較上年度增列建置書類檢索 +系統等經費7,638千元。 +2.新增強化個資使用稽核及公務資料外洩防 +護計畫經費7,723千元。 +3.新增建置整合性偵查資料庫計畫經費15,1 +90千元。" +2012,7623012000,40000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數40,000千元,係司法官退休及 +退養給付經費,與上年度同。" +2012,8923013000,61120000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數61,120千元,係國家賠償金, +與上年度同。" +2012,3423100100,55937000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費41,139千元,較上年度增列退 +休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費55 +千元。 +2.基本行政工作維持費14,798千元,較上年 +度減列行政事務等經費1,124千元。" +2012,3423101000,208095000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.司法官訓練業務經費193,170千元,較上 +年度減列司法官學員人事費及印製講義等 +經費35,114千元。 +2.司法工作人員訓練業務經費14,925千元, +較上年度減列檢察事務官學員人事費及學 +員膳食等經費11,395千元。" +2012,3423109000,50000,交通及運輸設備,法務部主管,司法官訓練所,一般建築及設備,司法支出,12.2.3.1, +2012,3423109800,436000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,第一預備金,司法支出,12.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423150100,69483000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費49,427千元,較上年度增列退 +休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算增 +列調整待遇等經費6,009千元。 +2.基本行政工作維持費20,056千元,較上年 +度增列整修廳舍及汰換設備等經費7,110 +千元。" +2012,3423151000,41193000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法醫訓練研究經費1,323千元,較上年度 +減列辦理法醫師資格審查及購置訓練教材 +等經費308千元。 +2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 +26,856千元,較上年度減列委外辦理病理 +切片等經費624千元。 +3.毒物化學鑑定經費7,368千元,較上年度 +減列購置鑑定耗材等經費442千元。 +4.血清證物鑑定經費5,399千元,較上年度 +增列購置鑑定及實驗研究耗材等經費1,81 +6千元。 +5.北區解剖室維持經費247千元,與上年度 +同。" +2012,3423159000,0,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.3.3.1, +2012,3423159800,295000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,5223151100,31287000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法醫病理鑑識研究計畫經費6,485千 +元,較上年度減列購置鑑識儀器設備等經 +費14,561千元。 +2.辦理毒物化學鑑識研究計畫經費18,119千 +元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 +費5,561千元。 +3.辦理血清證物鑑識研究計畫經費6,683千 +元,較上年度增列鑑識設備養護等經費15 +2千元。" +2012,3423160100,324955000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費268,346千元,較上年度增列 +退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算 +增列調整待遇等經費161,381千元。 +2.基本行政工作維持費56,609千元,較上年 +度增列辦公房舍租賃及管理等經費52,659 +千元。" +2012,3423161000,46998000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理廉政政策規劃考核業務經費12,050千 +元,較上年度減列政風人員訓練業務等經 +費83千元。 +2.辦理貪瀆預防業務經費10,302千元,較上 +年度增列辦理廉政宣導活動及研討會議等 +經費3,231千元。 +3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務 +經費22,894千元,較上年度增列購置證物 +箱、封緘紙及辦案人員出差等經費6,125 +千元。 +4.辦理政風機構督導審核業務經費1,752千 +元,較上年度減列督導政風業務及印刷文 +件等經費3,704千元。" +2012,3423169000,0,交通及運輸設備,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, +2012,3423169800,400000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,本年度編列第一預備金如列數。 +2012,3423170100,174311000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費152,629千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費27,418千元。 +2.基本行政工作維持費21,682千元,較上年 +度減列辦理環境美化及設施養護等經費1, +240千元。" +2012,3423174100,11024685000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費7,548,574千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 +等經費226,641千元。 +2.基本行政工作維持費557,219千元,較上 +年度減列房屋及設施養護等經費60,151千 +元。 +3.辦理矯正行政業務經費184,705千元,較 +上年度減列行政事務等經費2,535千元。 +4.辦理矯正訓練業務經費19,236千元,較上 +年度減列講師授課鐘點費及學員膳食等經 +費2,416千元。 +5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費440,761 +千元,較上年度減列醫師應診費、醫療材 +料費及中區醫療專區維運等經費164,453 +千元。 +6.辦理收容人給養業務經費1,625,230千元 +,與上年度同。 +7.新增補助收容人參加全民健康保險之保險 +費648,960千元。" +2012,3423178700,400106000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺中女子監獄擴建房舍計畫總經費600,16 +2千元,分6年辦理,97至100年度已編列1 +15,819千元,本年度續編第5年經費300,0 +00千元,較上年度增列200,000千元。 +2.新增臺中監獄附設培德醫院籌建性侵害加 +害人刑後強制治療處所計畫經費100,106 +千元。 +3.上年度國定古蹟-嘉義舊監獄修復工程中 +程計畫預算業已編竣,所列80,000千元如 +數減列。" +2012,3423179000,10456000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, +2012,3423179800,33000000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2012,5223175000,1314000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數1,314千元,係辦理改善矯正 +單位效能計畫經費,較上年度減列行政事務 +及購置儀器設備等經費7,956千元。" +2012,3423180100,118449000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費92,943千元,較上年度增列退 +休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算增 +列調整待遇等經費3,066千元。 +2.基本行政工作維持費25,506千元,較上年 +度增列房屋建築養護等經費1,396千元。" +2012,3423181000,19463000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數19,463千元,係辦理及督導執 +行業務經費,較上年度減列廳舍設施維修等 +經費10,121千元。" +2012,3423184000,1113553000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費764,190千元,較上年度增列 +退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算 +增列調整待遇等經費20,360千元。 +2.基本行政工作維持費177,276千元,較上 +年度減列房屋建築養護及行政事務等經費 +12,985千元。 +3.辦理執行業務經費172,087千元,較上年 +度減列印刷文件等經費53千元。" +2012,3423188500,174131000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政執行署及士林行政執行處辦公廳舍自 +有化中程計畫總經費611,138千元,分年 +辦理,以前年度已編列363,456千元,本 +年度續編149,131千元,較上年度減列70, +869千元。 +2.新增行政執行署及士林行政執行處新建辦 +公廳舍內部設備費25,000千元。" +2012,3423189000,1390000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, +2012,3423189800,11004000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423200100,162868000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費148,987千元,較上年度增列 +駕駛1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +伸算增列調整待遇等經費4,860千元。 +2.基本行政工作維持費13,815千元,較上年 +度減列水電費等708千元。 +3.非常上訴理由及判決要旨編印經費66千元 +,與上年度同。" +2012,3423201000,28918000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費1,15 +2千元,較上年度減列購置辦公設備等經 +費41千元。 +2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費4,821 +千元,較上年度增列辦理重大肅貪案件等 +經費1,652千元。 +3.辦理選舉查察業務經費17,060千元,較上 +年度減列購置辦公用具等經費299千元。 +4.特別偵查組案件偵辦經費5,885千元,與 +上年度同。" +2012,3423209800,266000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423300100,618346000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費558,277千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費22,632千元。 +2.基本行政工作維持費22,533千元,較上年 +度減列辦理法律座談會等經費1,318千元 +。 +3.檢舉與查緝毒品獎金37,536千元,較上年 +度減列民眾檢舉毒品犯罪案件獎勵金256 +千元。" +2012,3423301000,148728000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費127, +821千元,較上年度減列購置辦公設備等 +經費27,783千元。 +2.辦理重大刑案鑑定及涉外刑事案件等業務 +經費20,829千元,較上年度減列刑案鑑定 +等經費4,449千元。 +3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 +元,與上年度同。" +2012,3423309800,7300000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423310100,160244000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費154,534千元,較上年度增列 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +4,049千元。 +2.基本行政工作維持費5,710千元,較上年 +度減列行政事務等經費270千元。" +2012,3423311000,4073000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數4,073千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列防制 +貪污與經濟犯罪等經費155千元。" +2012,3423319000,2670000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, +2012,3423319800,286000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.9.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423320100,138995000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費133,799千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費8,886千元。 +2.基本行政工作維持費5,196千元,較上年 +度減列辦理環境清潔及會場佈置等經費49 +2千元。" +2012,3423321000,3241000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數3,241千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列防制 +貪污與經濟犯罪等經費389千元。" +2012,3423329800,181000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423330100,160626000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費153,544千元,較上年度增列 +退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算 +增列調整待遇等經費8,353千元。 +2.基本行政工作維持費7,082千元,較上年 +度減列行政事務等經費738千元。" +2012,3423331000,3840000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數3,840千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列防制 +貪污與查賄等經費588千元。" +2012,3423339000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.11.3.1, +2012,3423339800,206000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.11.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423340100,55119000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費51,556千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 +費1,811千元。 +2.基本行政工作維持費3,563千元,較上年 +度減列購置辦��用品等經費9千元。" +2012,3423341000,1680000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數1,680千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列購置 +辦公設備等經費7千元。" +2012,3423349800,77000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.12.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423350100,15354000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費13,323千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 +費1,304千元。 +2.基本行政工作維持費2,031千元,較上年 +度減列國內出差旅費等63千元。" +2012,3423351000,967000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數967千元,係辦理刑事案件偵 +查及執行等業務經費,較上年度減列購置文 +具紙張等經費4千元。" +2012,3423359800,78000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423410100,848978000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費782,408千元,較上年度增列 +退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算 +增列調整待遇等經費52,908千元。 +2.基本行政工作維持費66,570千元,較上年 +度減列行政事務等經費15千元。" +2012,3423411000,32172000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費27,3 +37千元,較上年度增列證人日旅費等2,97 +6千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,83 +5千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 +等經費600千元。" +2012,3423419800,1158000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423420100,358630000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費331,655千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費9,560千元。 +2.基本行政工作維持費26,975千元,較上年 +度增列設施及機械設備養護等經費366千 +元。" +2012,3423421000,21406000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費18,7 +89千元,較上年度增列肅貪、查賄業務等 +經費1,017千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,61 +7千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 +等經費600千元。" +2012,3423429800,485000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423430100,642600000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費595,728千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費26,183千元。 +2.基本行政工作維持費46,872千元,較上年 +度減列辦公廳舍養護等經費1,945千元。" +2012,3423431000,30582000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費26,9 +80千元,較上年度增列證人日旅費及肅貪 +、查賄業務等經費2,306千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,60 +2千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 +等經費520千元。" +2012,3423439800,825000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423470100,498856000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費464,707千元,較上年度增列 +退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算 +增列調整待遇等經費18,975千元。 +2.基本行政工作維持費34,149千元,較上年 +度增列通訊費等2,063千元。" +2012,3423471000,26608000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費20,4 +33千元,較上年度增列證人日旅費及肅貪 +、查賄業務等經費3,211千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,17 +5千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 +等經費191千元。" +2012,3423478500,250000000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.17.3,"臺灣桃園地方法院檢察署遷建計畫總經費1, +569,937千元,分6年辦理,以前年度已編列 +177,070千元,本年度續編第4年經費250,00 +0千元,較上年度增列100,000千元。" +2012,3423479000,1640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.4.1, +2012,3423479800,1307000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423480100,241038000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費218,346千元,較上年度增列 +退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算 +增列調整待遇等經費5,831千元。 +2.基本行政工作維持費22,692千元,較上年 +度減列行政事務等經費190千元。" +2012,3423481000,11830000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費9,50 +6千元,較上年度增列肅貪、查賄業務等 +經費804千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,32 +4千元,較上年度減列辦理業務宣導及印 +刷文件等經費450千元。" +2012,3423488500,200000000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.18.3,"臺灣新竹地方法院檢察署辦公廳遷建計畫總 +經費598,468千元,分5年辦理,99至100年 +度已編列36,093千元,本年度續編第3年經 +費200,000千元,較上年度增列165,000千元 +。" +2012,3423489000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.18.4.1, +2012,3423489800,336000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423490100,167257000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費158,738千元,較上年度增列 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +8,492千元。 +2.基本行政工作維持費8,519千元,較上年 +度減列行政事務等經費107千元。" +2012,3423491000,12913000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費10,8 +63千元,較上年度增列防制貪污與經濟犯 +罪等經費1,070千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,05 +0千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 +等經費340千元。" +2012,3423499800,233000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423500100,675620000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費647,372千元,較上年度增列 +退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算 +增列調整待遇等經費28,316千元。 +2.基本行政工作維持費28,248千元,較上年 +度增列設施及機械設備養護等經費285千 +元。" +2012,3423501000,36876000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費31,6 +93千元,較上年度增列證人日旅費及肅貪 +、查賄業務等經費2,887千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,18 +3千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 +等經費119千元。" +2012,3423509000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.3.1, +2012,3423509800,892000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,5223505000,0,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.20.5,"上年度贓證物庫數位化管理作業計畫預算業 +已編竣,所列3,025千元如數減列。" +2012,3423510100,159700000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費151,102千元,較上年度增列 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +8,366千元。 +2.基本行政工作維持費8,598千元,較上年 +度減列購置文具紙張及印刷文件等經費29 +4千元。" +2012,3423511000,14499000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費12,3 +89千元,較上年度增列肅貪、查賄業務及 +廳舍設施整修等經費3,281千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,11 +0千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 +等經費27千元。" +2012,3423519800,228000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423520100,287842000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費277,105千元,較上年度增列 +退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算 +增列調整待遇等經費14,582千元。 +2.基本行政工作維持費10,737千元,較上年 +度減列辦理環境清潔及印刷文件等經費18 +9千元。" +2012,3423521000,19307000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費15,1 +49千元,較上年度增列肅貪、查賄業務等 +經費688千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,15 +8千元,較上年度減列辦理業務宣導及印 +刷文件等經費698千元。" +2012,3423529800,407000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,5223522000,0,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.22.4,"上年度電子監控之法制化計畫預算業已編竣 +,所列1,218千元如數減列。" +2012,3423530100,170749000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費163,795千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 +增列調整待遇等經費8,184千元。 +2.基本行政工作維持費6,954千元,較上年 +度減列退休退職人員三節慰問金等經費6 +千元。" +2012,3423531000,12020000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,90 +0千元,較上年度增列興建贓證物庫等經 +費119千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,12 +0千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 +等經費150千元。" +2012,3423539000,50000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.3.1, +2012,3423539800,250000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423540100,231419000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費214,907千元,較上年度增列 +伸算增列調整待遇等經費3,745千元。 +2.基本行政工作維持費16,512千元,較上年 +度增列設施及機械設備養護等經費843千 +元。" +2012,3423541000,12885000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費10,1 +81千元,較上年度增列辦理相驗解剖及檢 +驗鑑定等經費1,890千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,70 +4千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 +等經費193千元。" +2012,3423548500,0,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.24.3,"上年度臺灣嘉義地方法院檢察署擴(遷)建辦 +公廳舍計畫預算業已編竣,所列6,478千元 +如數減列。" +2012,3423549800,325000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423560100,438812000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費413,880千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及伸算 +增列調整待遇等經費21,533千元。 +2.基本行政工作維持費24,932千元,較上年 +度增列租用辦公房舍等經費442千元。" +2012,3423561000,33352000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費27,0 +38千元,較上年度增列廳舍整修及設備汰 +換等經費5,052千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,31 +4千元,較上年度增列鄉鎮市調解業務等 +經費255千元。" +2012,3423569000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.3.1, +2012,3423569800,623000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423580100,743814000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費701,335千元,較上年度增列 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +21,294千元。 +2.基本行政工作維持費42,479千元,較上年 +度增列辦理機關保全業務及水電等經費1, +178千元。" +2012,3423581000,41120000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費33,3 +64千元,較上年度減列辦理相驗解剖及檢 +驗鑑定等經費671千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費7,75 +6千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 +等經費400千元。" +2012,3423588500,377708000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.26.3,"臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍新建計畫 +總經費1,897,270千元,分年辦理,以前年 +度已編列1,213,011千元,本年度續編377,7 +08千元,較上年度減列142,292千元。" +2012,3423589000,700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.4.1, +2012,3423589800,1063000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423590100,222712000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費212,284千元,較上年度增列 +退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算 +增列調整待遇等經費10,084千元。 +2.基本行政工作維持費10,428千元,較上年 +度增列車輛養護等經費12千元。" +2012,3423591000,14564000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費11,4 +86千元,較上年度增列防制貪污與經濟犯 +罪等經費16千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,07 +8千元,較上年度減列辦理緩刑社區處遇 +等經費78千元。" +2012,3423599000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, +2012,3423599800,307000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423600100,121286000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費110,164千元,較上年度增列 +退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算 +增列調整待遇等經費6,539千元。 +2.基本行政工作維持費11,122千元,較上年 +度增列員工教育訓練等經費84千元。" +2012,3423601000,7425000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費5,64 +7千元,較上年度減列國內出差旅費等203 +千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,77 +8千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 +等經費40千元。" +2012,3423609800,423000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423610100,151879000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比���如下: +1.人員維持費142,922千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費10,820千元。 +2.基本行政工作維持費8,957千元,較上年 +度減列購置辦公用品等經費459千元。" +2012,3423611000,9788000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,20 +8千元,較上年度增列防制貪污與經濟犯 +罪等經費310千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,58 +0千元,較上年度增列辦理尿液檢驗鑑定 +等經費20千元。" +2012,3423619800,393000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423620100,144088000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費133,826千元,較上年度增列 +退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及伸算 +增列調整待遇等經費8,429千元。 +2.基本行政工作維持費10,262千元,較上年 +度減列行政事務等經費65千元。" +2012,3423621000,8757000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,81 +7千元,較上年度增列肅貪、查賄業務等 +經費72千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,94 +0千元,較上年度減列辦理業務宣導及印 +刷文件等經費100千元。" +2012,3423629800,483000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,5223621000,1862000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.30.4,"新增運用資訊技術提昇檢察官辦案效能計畫 +經費1,862千元。" +2012,3423630100,172100000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ +1.人員維持費159,591千元,較上年度增列 +退休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費 +10,559千元。 +2.基本行政工作維持費12,509千元,較上年 +度減列行政事務等經費87千元。" +2012,3423631000,10688000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,34 +0千元,較上年度減列通訊費等229千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,34 +8千元,較上年度增列毒品危害防制業務 +等經費100千元。" +2012,3423639800,608000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423640100,72153000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費65,112千元,較上年度增列退 +休離職儲金及伸算增列調整待遇等經費5, +298千元。 +2.基本行政工作維持費7,041千元,較上年 +度增列購置辦公用品等經費158千元。" +2012,3423641000,4029000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費3,22 +6千元,較上年度減列購置文具耗材及印 +刷文件等經費44千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費803 +千元,較上年度減列國內出差旅費及辦理 +業務宣導等經費161千元。" +2012,3423649800,104000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423900100,17229000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,631千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 +費278千元。 +2.基本行政工作維持費1,598千元,較上年 +度減列辦理環境清潔及會場佈置等經費19 +千元。" +2012,3423901000,1192000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數1,192千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列土地 +更正徵收地價補償等經費1,544千元。" +2012,3423909800,25000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423910100,43703000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費40,854千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 +費3,245千元。 +2.基本行政工作維持費2,849千元,較上年 +度減列購置文具紙張及房屋建築養護等經 +費83千元。" +2012,3423911000,2144000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費1,93 +5千元,較上年度增列肅貪、查賄、反毒 +及掃黑業務等經費253千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費209 +千元,較上年度減列國內出差旅費等120 +千元。" +2012,3423919000,116000,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.34.3.1, +2012,3423919800,115000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.34.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423920100,12495000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費11,115千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 +費242千元。 +2.基本行政工作維持費1,380千元,較上年 +度減列辦公廳舍養護等經費55千元。" +2012,3423921000,3181000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費2,95 +9千元,較上年度增列廳舍整修等經費474 +千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費222 +千元,與上年度同。" +2012,3423929800,97000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,3423950100,4908804000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,588,257千元,較上年度增 +列員工參加全民健康保險之保險費及伸算 +增列調整待遇等經費80,519千元。 +2.基本行政工作維持費130,870千元,較上 +年度減列辦公廳舍養護等經費23,823千元 +。 +3.一般行政業務經費96,037千元,較上年度 +增列購置科技蒐證器材等經費12,578千元 +。 +4.資訊作業經費53,820千元,較上年度增列 +疑似洗錢交易報告網路申報系統維護等經 +費25,700千元。 +5.人員訓練經費37,210千元,較上年度減列 +購置辦公文具耗材等經費1,310千元。 +6.出國參加會議及訓練經費2,610千元,較 +上年度增列出席國外會議等經費408千元 +。" +2012,3423951000,212591000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查資料蒐處與運用經費63,010千元,較 +上年度減列國內出差旅費等646千元。 +2.兩岸資料蒐集與研究經費3,335千元,較 +上年度減列印刷文件等經費140千元。 +3.國際事務資料蒐處與運用經費24,080千元 +,較上年度增列外派人員赴任及調返等經 +費4,557千元。 +4.國家安全維護及保防工作經費27,046千元 +,較上年度減列電話及郵資等經費3,426 +千元。 +5.貪瀆犯罪防制經費33,974千元,較上年度 +減列購置辦案蒐證耗材等經費3,556千元 +。 +6.經濟犯罪防制經費26,796千元,較上年度 +增列辦理兩岸共同打擊犯罪等經費1,895 +千元。 +7.毒品犯罪防制經費29,160千元,較上年度 +減列購置證物袋及條碼紙等經費1,264千 +元。 +8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費5,190千元 +,較上年度減列聘請講師等經費217千元 +。" +2012,3423952000,105790000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技鑑識工作經費18,260千元,較上年度 +減列儀器養護等經費1,118千元。 +2.電訊工作經費5,177千元,較上年度減列 +購置通訊設備耗材等經費612千元。 +3.通訊監察工作經費82,353千元,較上年度 +增列租用監察專線及維護等經費18,445千 +元。" +2012,3423959000,50000000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.36.4.1, +2012,3423959800,6500000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.36.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,5223953000,15361000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.36.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.數位證據保全與鑑識分析提昇延續計畫經 +費5,044千元,較上年度減列購置數位證 +據鑑識設備等經費6,480千元。 +2.科技鑑識與犯罪查緝量能提昇計畫經費10 +,317千元,較上年度減列購置鑑識設備等 +經費4,931千元。" +2012,5226011300,877593000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.優化商業推動計畫經費91,217千元,較上 +年度減列辦理優化商業創新輔導等經費7, +764千元。 +2.物流與供應鏈管理發展計畫經費146,793 +千元,較上年度減列產業運籌服務化推動 +計畫等經費10,501千元。 +3.電子商務發展與安全推動計畫經費97,811 +千元,較上年度減列新世代網路創新服務 +發展計畫等經費10,771千元。 +4.流通業創新服務推動暨人才引流計畫經費 +33,898千元,較上年度減列辦理商業資訊 +調查研究等經費4,110千元。 +5.台灣美食國際化及科技化計畫經費51,921 +千元,較上年度減列辦理台灣美食國際化 +發展研究調查等經費6,050千元。 +6.商工資訊創新服務與安全認證推動計畫經 +費46,653千元,較上年度減列推動商業交 +易安全認證應用輔導等經費5,242千元。 +7.商業發展科技研究能量建置及輔導計畫經 +費324,954千元,較上年度減列捐助業者 +自行研發等經費22,212千元。 +8.智慧辨識服務推動計畫經費84,346千元, +較上年度減列輔導業者建置智慧辨識整合 +服務平台等經費6,531千元。" +2012,5226014000,18549466000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技行政管理90,441千元,較上年度減列 +一般事務費等1,147千元。 +2.政策研究與推動計畫1,028,051千元,較 +上年度增列醫藥品法規科學產業服務平台 +計畫等經費110,518千元。 +3.工研院科技專案計畫7,889,018千元,較 +上年度減列軟性電子模組與應用計畫等經 +費259,127千元。 +4.資策會科技專案計畫1,057,943千元,較 +上年度減列智慧生活科技運用計畫等經費 +86,656千元。 +5.中科院科技專案計畫920,334千元,較上 +年度減列材料與化工領域軍品釋商計畫等 +經費9,705千元。 +6.其他法人科技專案計畫3,021,175千元, +較上年度增列服務業國際化知識能量整合 +與建構及東部特色水資源產業應用技術發 +展計畫等經費53,632千元。 +7.業界參與科技專案計畫3,691,897千元, +較上年度減列補助業界開發產業技術計畫 +25,958千元。 +8.學界開發產業技術計畫850,607千元,較 +上年度增列補助學界開發產業技術計畫77 +,329千元。" +2012,5226014200,9872000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數9,872千元,係辦理延攬海外 +科技人才專案所需經費,較上年度減列一般 +事務費等1,147千元。" +2012,5226014400,3414000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石永續發展,科學支出,13.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增礦產品應用開發計畫經費3,414千元 +。 +2.上年度海域礦產資源探勘計畫預算業已編 +竣,所列4,000千元如數減列。" +2012,5726012000,52006000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.礦業行政及輔導經費23,865千元,較上年 +度增列蘇花地區礦產與砂石運輸改善之規 +劃策略分析等經費63千元。 +2.礦場保安管理與礦害預防經費9,340千元 +,較上年度減列防止礦區盜濫採遠距即時 +監控系統建置等經費726千元。 +3.土石管理與遏止盜濫採經費16,168千元, +較上年度減列全球氣候變遷特殊型風災對 +砂石供需之影響與因應分析等經費5,945 +千元。 +4.礦業及土石資源資料庫系統計畫總經費12 +,765千元,分7年辦理,98至100年度已編 +列6,060千元,本年度續編第4年經費2,63 +3千元,較上年度增列資料庫系統擴充等 +經費333千元。" +2012,5926010100,1786644000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,310,170千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等855千元及伸算增 +列調整待遇經費34,984千元,合共增列35 +,839千元。 +2.基本行政工作維持費183,301千元,較上 +年度減列辦理經建特展整體規劃及展館租 +金、佈置等經費93,336千元。 +3.資訊管理經費169,936千���,較上年度增 +列53,037千元,包括: +(1)國土資訊系統自然環境基本資料庫計 +畫總經費208,000千元,分8年辦理,97 +至100年度已編列48,408千元,本年度 +續編第5年經費23,500千元,較上年度 +增列經濟地理資訊圖資建置計畫等經費 +5,365千元。 +(2)辦理資訊系統維護建置等經費112,172 +千元,較上年度增列購置光纖儲存區網 +路伺服器等經費13,408千元。 +(3)新增招商及投資服務計畫-招商及投 +資服務入口網總經費181,585千元,分4 +年辦理,本年度編列第1年經費34,264 +千元。 +4.經濟統計調查經費29,935千元,較上年度 +減列一般事務費等1,248千元。 +5.研究發展規劃管理經費28,758千元,較上 +年度增列國際及國內總體經濟動態研究及 +策略規劃等經費19,766千元。 +6.專業人員研究訓練經費30,839千元,較上 +年度減列講義印製費等3,077千元。 +7.經貿談判經費33,705千元,較上年度減列 +辦公室租金等經費3,337千元。" +2012,5926011000,8250000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.事業發展企劃經費4,407千元,較上年度 +增列辦理公共工程施工查核業務經費275 +千元。 +2.重機事業管理經費2,139千元,較上年度 +減列委辦費等463千元。 +3.化工事業管理經費1,002千元,較上年度 +減列國內旅費等26千元。 +4.公股管理經費702千元,較上年度減列清 +算公司會計師顧問諮詢等經費83千元。" +2012,5926011100,8177000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.投資案件之審核及管理經費4,607千元, +較上年度減列委託研究陸資投資事業經營 +狀況實地訪查等經費1,503千元。 +2.投資案件電腦處理作業經費3,570千元, +較上年度減列資訊系統維護等經費1,238 +千元。" +2012,5926011200,339873000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.商工行政資訊服務系統維護經費50,506千 +元,較上年度增列辦理工商憑證管理中心 +維護計畫等經費12,665千元。 +2.健全營運主體維護商業秩序經費146,162 +千元,較上年度減列委託地方政府辦理公 +司登記業務等經費5,619千元。 +3.新增推動大型物流中心設置計畫總經費75 +,300千元,分4年辦理,本年度編列第1年 +經費7,820千元。 +4.新增商圈競爭力提升計畫經費51,483千元 +。 +5.新增推動連鎖加盟業躍升發展計畫經費38 +,850千元。 +6.新增推動商業設計暨廣告服務業發展計畫 +總經費250,000千元,分4年辦理,本年度 +編列第1年經費18,380千元。 +7.新增招商及投資服務計畫-貿商e化服務 +流程再造及整合總經費149,850千元,分5 +年辦理,本年度編列第1年經費26,672千 +元。 +8.上年度促進物流產業發展計畫預算業已編 +竣,所列9,670千元如數減列。 +9.上年度創新台灣品牌商圈計畫預算業已編 +竣,所列67,490千元如數減列。 +10.上年度提升商業服務品質計畫預算業已 +編竣,所列47,690千元如數減列。 +11.上年度商業服務設計暨廣告服務業發展 +計畫預算業已編竣,所列23,590千元如數 +減列。 +12.上年度企業e幫手計畫預算業已編竣,所 +列88,982千元如數減列。" +2012,5926011500,58686000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.工商企業輔導與管理經費27,517千元,較 +上年度減列工商登記文書處理等經費2,63 +9千元。 +2.技術行業行政與管理經費3,269千元,較 +上年度減列技術行業登記文書處理等經費 +1,385千元。 +3.改進傳統市場經營管理-樂活菜市仔競爭 +力提升計畫總經費551,000千元,分5年辦 +理,100年度已編列27,900千元,本年度 +續編第2年經費27,900千元,與上年度同 +。" +2012,5926011600,12433000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.進口救濟與不公平貿易調查經費5,561千 +元,較上年度增列一般事務費等87千元。 +2.國際事務協調合作與行政救濟經費504千 +元,較上年度增列短程車資等7千元。 +3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費1,007 +千元,較上年度減列按日按件計資酬金等 +1,176千元。 +4.建構貿易救濟安全網經費5,361千元,較 +上年度減列委託辦理健全貿易救濟預警監 +測系統等經費203千元。" +2012,5926011700,39864000,無細項,經濟部主管,經濟部,配合中興新村高等研究園區推動計畫,其他經濟服務支出,13.1.12,"中興新村高等研究園區之中台灣產業創新研 +發專區及新興智慧技術研究中心建設計畫總 +經費2,312,927千元,分4年辦理,99至100 +年度已編列616,014千元,本年度續編第3年 +經費39,864千元,較上年度減列283,835千 +元。" +2012,5926012400,24657000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.13.1, +2012,5926018000,58354000,台灣中興紙業股份有限公司,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.14.1, +2012,5926018100,129690000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.15.1, +2012,5926019000,240102000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.16.1, +2012,5926019800,77927000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.17,仍照上年度預算數編列。 +2012,6326016200,7623000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難濟助金,福利服務支出,13.1.18,"本年度預算數7,623千元,係台灣鋁業、台 +灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 +早期退休人員生活困難之年節濟助金,與上 +年度同。" +2012,7626016000,9122000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.19,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.台灣鋁業公司退休人員月退休金678千元 +,較上年度增列伸算調整待遇經費22千元 +。 +2.鹽務人員退休撫卹經費8,444千元,較上 +年度增列伸算調整待遇經費334千元。" +2012,5226102200,5945820000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.發展新興與重點產業經費2,624,625千元 +,較上年度減列辦理資訊加值與內容創新 +計畫、平面顯示器設備及材料自製率躍升 +計畫等經費267,386千元,增列辦理智慧 +型自動化產業推動計畫、亞太資訊運籌中 +心計畫等經費282,869千元,計淨增15,48 +3千元。 +2.協助產業升級與轉型經費2,739,602千元 +,較上年度減列辦理世界設計大會暨設計 +年推動計畫、紡織產業發展計畫等經費80 +4,478千元,增列辦理協助企業發展國際 +品牌推動計畫、新世代化學應用材料產業 +輔導與推廣計畫等經費207,180千元,計 +淨減597,298千元。 +3.塑造產業永續環境經費464,194千元,較 +上年度減列產業永續發展計畫、主要經貿 +國家產業競爭研究及政策規劃計畫等經費 +32,538千元,增列辦理地區產業整合發展 +計畫、綠色工廠與資源再生綠色產品推動 +計畫等經費95,522千元,計淨增62,984千 +元。 +4.充裕產業人力資源經費117,399千元,較 +上年度減列產業人力培育發展計畫等經費 +14,876千元。" +2012,5726100100,362973000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費304,280千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費8,230千元。 +2.基本行政工作維持費25,399千元,較上年 +度增列汰換辦公大樓變電器設備等經費1, +617千元。 +3.資訊管理經費33,294千元,較上年度增列 +資訊安全防護暨網路系統維護服務及公文 +線上簽核系統建置等經費11,915千元。" +2012,5726102000,169443000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業政策企劃經費5,600千元,較上年度 +減列大陸地區旅費62千元。 +2.產業行政與管理經費20,332千元,較上年 +度減列193千元,包括: +(1)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 +總經費839,156千元,分年辦理,90至1 +00年度已編列241,080千元,本年度續 +編第12年經費9,000千元,較上年度減 +列2,488千元。 +(2)辦理永續產業發展管理相關業務等經 +費11,332千元,較上年度增列一般事務 +費、國內旅費及其他業務租金等2,295 +千元。 +3.電動機車產業發展推動計畫總經費1,624, +450千元,分年辦理,98至100年度已編列 +408,105千元,本年度續編第4年經費143, +511千元,較上年度減列74,044千元。 +4.上年度補助地方政府及民間開發工業區更 +新示範計畫預算業已編竣,所列100,000 +千元如數減列。" +2012,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,5926200100,545623000,無��項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費466,125千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等900千元及伸算增列 +調整待遇經費14,412千元,合共增列15,3 +12千元。 +2.基本行政工作維持費50,536千元,較上年 +度減列一般事務費及物品等3,205千元, +增列建築物耐震結構補強及購置資訊設備 +等經費3,265千元,計淨增60千元。 +3.國貿行政人員訓練經費583千元,較上年 +度減列員工赴訓練機構研習之訓練費等78 +7千元,增列辦理各項訓練計畫所需講座 +鐘點費等300千元,計淨減487千元。 +4.資訊管理業務經費28,379千元,較上年度 +增列資訊系統維護等經費4,645千元。" +2012,5926201000,1544313000,輸出入貿易,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2.1, +2012,5926209800,3000000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,5226310400,273615000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家度量衡標準實驗室運作計畫196,102 +千元,較上年度增列低頻無線時頻傳輸系 +統應用研究等經費4,311千元。 +2.奈米技術計量標準計畫38,693千元,較上 +年度減列薄膜結構與特性檢測技術研究等 +經費2,979千元。 +3.影像顯示產業標準與檢測規範推展計畫15 +,632千元,較上年度減列電子紙顯示器能 +耗量測技術研究等經費5,390千元。 +4.國家能源計量標準技術發展計畫13,051千 +元,較上年度減列分光輻射通量參考標準 +燈量測系統建置等經費3,800千元。 +5.推動兩岸標準計量檢驗認證合作計畫10,1 +37千元,較上年度減列委辦費等92千元。 +6.上年度低頻無線時頻傳播系統建置計畫預 +算業已編竣,所列10,000千元如數減列。 +7.上年度優質生活產業檢測標準與驗證技術 +計畫預算業已編竣,所列12,847千元如數 +減列。" +2012,5226310500,212071000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國際標準研析暨國家標準調和計畫7,243 +千元,與上年度同。 +2.網路通訊國際標準分析及參與制定計畫29 +,584千元,較上年度減列全球互通微波存 +取國際標準參與制定經費11,400千元,增 +列第四代行動通訊國際標準先期參與制定 +等經費9,678千元,計淨減1,722千元。 +3.產業標準活絡暨參與國際標準制定計畫13 +,487千元,較上年度減列辦理電子商務標 +準國際合作等經費1,553千元。 +4.能源科技產品標準及檢測驗證計畫73,476 +千元,較上年度減列再生及前瞻能源產品 +檢測驗證等經費38,171千元,增列節約能 +源產品檢測驗證等經費28,500千元,計淨 +減9,671千元。 +5.健康照護產業標準檢測與驗證平台計畫11 +,513千元,較上年度減列購置試驗設備等 +經費3,929千元。 +6.建置電動車輛標準檢測驗證平台計畫76,7 +68千元,較上年度減列小型電動車電磁相 +容實驗室軟硬體設備更新等經費15,539千 +元。" +2012,5926310100,1361214000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,200,860千元,較上年度核 +實減列人事費9,187千元,伸算增列調整 +待遇經費27,344千元,計淨增18,157千元 +。 +2.基本行政工作維持費91,354千元,較上年 +度減列建築物耐震補強工程等經費9,450 +千元,增列污水管道銜接公共污水下水道 +工程經費5,520千元,計淨減3,930千元。 +3.資訊作業環境之設置與維護經費48,634千 +元,較上年度減列虛擬化系統建置等經費 +9,094千元,增列不安全商品管理系統等 +維護經費7,944千元,計淨減1,150千元。 +4.一般管理及專業訓練經費366千元,較上 +年度減列教育訓練費等99千元。 +5.新增建構消費品安全標準計量檢驗平台計 +畫總經費46,680千元,分5年辦理,本年 +度編列第1年經費20,000千元。 +6.上年度商品及食品檢驗創新服務計畫預算 +業已編竣,所列35,685千元如數減列。" +2012,5926310200,488223000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.標準制定及正字標記管理經費26,977千元 +,較上年度增列委託辦理正字標記推廣等 +經費5,243千元。 +2.標準資料建立與服務經費7,490千元,較 +上年度減列外國標準資料書目建檔等經費 +10千元。 +3.強化商品檢驗及驗證效能經費73,038千元 +,較上年度減列購置輸入飼料檢驗設備等 +經費6,601千元,增列委託代施紡織品檢 +驗及代辦機電類商品驗證登錄等經費1,92 +3千元,計淨減4,678千元。 +4.企劃檢驗驗證及國際事務經費46,913千元 +,較上年度減列管理系統查驗證評鑑及追 +查作業等經費4,541千元。 +5.發展檢試驗暨技術服務經費141,278千元 +,較上年度減列深層海水與相關產品檢測 +驗證技術研發及制度建立計畫、實驗室修 +繕等經費50,838千元。 +6.度量衡管理及代施檢定經費156,593千元 +,較上年度減列委託辦理度量衡代施檢定 +等經費14,236千元。 +7.度量衡器檢定檢查事務經費35,934千元, +較上年度減列地秤車汰購等經費7,656千 +元,增列度量衡器檢定設備購置經費2,12 +2千元,計淨減5,534千元。" +2012,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,5226413000,203159000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.智慧財產專業人員培訓計畫18,264千元, +較上年度增列委託專業機構辦理智慧財產 +專業人員培訓工作等經費1,658千元。 +2.國外專利資訊檢索優質化計畫17,000千元 +,較上年度增列資料庫連線使用費等4,07 +9千元。 +3.強化專利資訊檢索及運用計畫58,526千元 +,較上年度增列申請案書面文件電子化作 +業等經費4,449千元。 +4.新增專利生物材料之應用與推廣計畫經費 +14,369千元。 +5.新增專利檢索中心建置計畫經費95,000千 +元。 +6.上年度本國專利全文數位化計畫預算業已 +編竣,所列26,661千元如數減列。" +2012,5926410100,1001450000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費804,377千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費23,323千元。 +2.基本行政工作維持費92,606千元,較上年 +度增列運用研發替代役辦理專利檢索工作 +所需辦公室租金及廳舍裝修等經費9,027 +千元。 +3.資訊管理經費67,294千元,較上年度增列 +建置整合性節能電腦機房及運用研發替代 +役辦理專利檢索工作所需軟硬體設備等經 +費24,244千元。 +4.文書及檔案管理經費37,173千元,較上年 +度增列資料鍵入及檔案調卷等經費2,485 +千元。" +2012,5926411000,316895000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃訓練宣導及國際合作經費48,988千元 +,較上年度減列辦理專利商標審查人員訓 +練等經費3,235千元。 +2.專利行政及審查經費160,749千元,較上 +年度增列運用研發替代役辦理專利檢索工 +作所需經費等30,935千元。 +3.商標行政及審查經費7,733千元,較上年 +度減列邀請國際專家學者授課經費等680 +千元。 +4.著作權及營業秘密之管理經費15,460千元 +,較上年度增列辦理著作權集管團體管理 +著作情形調查等經費598千元。 +5.智慧財產權資料建立與服務經費60,402千 +元,較上年度減列智慧財產權資料編譯與 +出版及專利說明書數位化作業等經費35,5 +31千元。 +6.查禁仿冒工作經費8,718千元,較上年度 +減列檢舉及偵破仿冒案件人員獎勵金等1, +595千元。 +7.新增智慧財產權e化服務及流程整合經費1 +4,845千元。 +8.上年度智慧財產權網路服務優質化計畫預 +算業已編竣,所列70,684千元如數減列。" +2012,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,5226551100,208270000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數208,270千元,係辦理水環境 +與生態科技、河川流量自動化觀測科技發展 +計畫、水旱災減災及預警策進科技之研究、 +公共給水質量提升與管理科技發展、水再生 +利用風險管理技術研發計畫、水資源經營管 +理科技研究、氣候變遷對水環境之衝擊與調 +適研究等計畫委託研究所需經費,較上年度 +減列水再生利用產業科技發展等經費16,385 +千元。" +2012,5626550100,1936701000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預���數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,851,338千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 +等經費47,787千元。 +2.基本行政工作維持費85,363千元,較上年 +度減列第三階段電子化政府-e河川計畫等 +經費6,820千元。" +2012,5626551200,594467000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, +2012,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,5226752000,603649000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.運用科技升級轉型經費248,532千元,較 +上年度減列促進中小企業電子化及推動中 +小企業品質管理提升等經費29,654千元。 +2.產學合作育成倍增經費231,236千元,較 +上年度減列產學合作育成加值計畫經費1, +214千元。 +3.創新產業群聚發展經費90,044千元,較上 +年度減列中小企業群聚創新整合型服務及 +管理顧問服務科技發展等經費8,509千元 +。 +4.財務會計資訊應用發展經費33,837千元, +較上年度減列創新型中小企業財會資訊應 +用發展計畫經費7,374千元。" +2012,5926750100,144030000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費119,405千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費9,947千元。 +2.基本行政工作維持費20,478千元,較上年 +度增列退休退職人員三節慰問金等5千元 +。 +3.電腦機組及相關配備維護經費4,147千元 +,較上年度增列資訊軟硬體設備維護等經 +費264千元。" +2012,5926751000,6050422000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.營造優質發展環境經費26,704千元,較上 +年度減列辦理全國中小企業發展會議等經 +費7,791千元。 +2.提升創新創業能量經費14,183千元,較上 +年度減列新竹生物醫學園區計畫-產業及 +育成中心等經費16,564千元。 +3.促進數位加值應用經費19,095千元,較上 +年度減列94,653千元,包括: +(1)辦理行政業務資訊系統維護及功能擴 +充等經費19,095千元,較上年度增列辦 +理中小企業資料庫加值應用等經費5,34 +7千元。 +(2)上年度創造中小企業數位機會計畫預 +算業已編竣,所列100,000千元如數減 +列。 +4.強化經營管理能力經費88,196千元,較上 +年度減列辦理順應貿易自由化中小企業營 +運及商機提升等經費28,193千元,增列辦 +理中小企業行銷價值躍升經費48,600千元 +,計淨增20,407千元。 +5.活絡地方經濟動能經費169,887千元,較 +上年度減列485,616千元,包括: +(1)補助地方產業發展基金推動地方產業 +發展經費155,500千元,較上年度減列4 +44,500千元。 +(2)經濟部中南區聯合服務中心業務推動 +等經費14,387千元,較上年度減列辦理 +中小企業互助合作輔導等經費3,251千 +元。 +(3)上年度地方特色產業深耕加值計畫預 +算業已編竣,所列37,865千元如數減列 +。 +6.增強財務融通機制經費5,732,357千元, +較上年度增列3,744千元,包括: +(1)強化投資業務功能等經費27,619千元 +,較上年度增列強化中小企業財務輔導 +等經費3,349千元。 +(2)中小企業融資加值服務計畫總經費400 +,000千元,分年辦理,97至100年度已 +編列38,740千元,本年度續編9,135千 +元,較上年度增列395千元。 +(3)捐助財團法人中小企業信用保證基金5 +,695,603千元,與上年度同。" +2012,5926759800,4749000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,5726800100,354403000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費331,197千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費9,799千元。 +2.基本行政工作維持費19,089千元,較上年 +度減列辦公大樓保險費等479千元。 +3.資訊管理經費4,117千元,較上年度減列 +資訊服務費等42千元。" +2012,5726801000,66823000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.2.1, +2012,5726809000,1150000,交通及運輸設備,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.8.3.1, +2012,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,5226904000,256183000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.斷層活動性觀測研究第二階段經費32,439 +千元,較上年度減列設置地球化學觀測站 +等經費2,904千元。 +2.台灣山區地下水資源調查研究整體計畫第 +一期經費70,530千元,較上年度減列委託 +研究山區地球物理探測及水文地質鑽探等 +經費6,272千元。 +3.重要活動斷層構造特性調查研究經費33,9 +53千元,較上年度減列活動斷層地質鑽探 +及購置繪圖機等經費2,904千元。 +4.強化坡地環境地質與防災應用經費30,878 +千元,較上年度減列崩塌地地質鑽探與購 +置航照及衛星影像等經費2,447千元。 +5.新增台灣北部火山活動觀測研究經費33,6 +38千元。 +6.新增天然氣水合物資源潛能調查經費54,7 +45千元。 +7.上年度大台北地區特殊地質災害調查與監 +測第二期預算業已編竣,所列36,536千元 +如數減列。 +8.上年度台灣西南海域新興能源天然氣水合 +物資源調查與評估預算業已編竣,所列81 +,497千元如數減列。" +2012,5726900100,117172000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費107,005千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費1,905千元。 +2.基本行政工作維持費10,167千元,較上年 +度增列電子公文線上簽核系統開發等經費 +124千元。" +2012,5726901000,82147000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本地質調查經費20,201千元,較上年度 +增列建構完善的地質知識服務網絡等經費 +8,632千元。 +2.地質圖資建置及整合供應計畫總經費266, +050千元,分8年辦理,97至100年度已編 +列96,993千元,本年度續編第5年經費26, +128千元,較上年度增列辦理系統營運整 +體作業基礎環境規劃及佈署建置等經費3, +505千元。 +3.臺灣地區地下水區水文地質調查及地下水 +資源評估計畫經費4,644千元,較上年度 +減列購置地下水探測儀器及水文地質調查 +等經費1,445千元。 +4.都市防災地質圖測勘發展計畫經費9,329 +千元,較上年度減列地質井鑽探及購置磁 +碟陣列等經費2,696千元。 +5.新增地質敏感區劃定審議及查核經費21,8 +45千元。" +2012,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,5726960100,191018000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費145,144千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費4,414千元。 +2.基本行政工作維持費21,296千元,較上年 +度減列一般事務費等1,569千元。 +3.資訊管理經費24,578千元,較上年度減列 +電腦主機及周邊相關設備租金等1,636千 +元。" +2012,5726962000,0,無細項,經濟部主管,能源局,能源政策與管理,工業支出,13.10.2,"上年度節能與再生能源宣導及管理預算業已 +編竣,所列226,558千元如數減列。" +2012,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,5229011800,64448000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.交通科技研究暨應用推動計畫45,923千元 +,較上年度增列40,000千元,包括: +(1)交通技術研發及人才培育規劃研究5,9 +23千元,與上年度同。 +(2)新增區域交通控制中心雲端化計畫總 +經費160,000千元,分年辦理,本年度 +編列第1年經費40,000千元。 +2.通訊整體資源規劃與研究18,525千元,較 +上年度減列12,443千元,包括: +(1)新一代網際網路協定互通認證計畫總 +經費66,950千元,分年辦理,98至100 +年度已編列50,800千元,本年度續編最 +後1年經費16,150千元,較上年度增列6 +50千元。 +(2)新增頻譜資源規劃經費2,375千元。 +(3)上年度我國中、長期無線電頻譜最佳 +化規劃研究預算業已編竣,所列9,000 +千元如數減列。 +(4)上年度電信編碼計畫整體規劃研究預 +算業已編竣,所列6,468千元如數減列 +。" +2012,5829010100,809350000,無細項,交通部主管,交通部,一��行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費580,549千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費9,257千元。 +2.基本行政工作維持費104,866千元,較上 +年度減列一般事務費、其他業務租金及雜 +項設備費等8,163千元,增列通訊費及物 +品等1,992千元,計淨減6,171千元。 +3.交通統計經費10,720千元,與上年度同。 +4.財務管理經費1,369千元,與上年度同。 +5.資訊管理經費95,846千元,較上年度減列 +全球資訊網整合系統等設備費42,682千元 +,增列通訊費及資訊服務費等10,236千元 +,計淨減32,446千元。 +6.國土資訊系統整體建置計畫總經費114,97 +0千元,分年辦理,98至100年度已編列20 +,000千元,本年度續編第4年經費16,000 +千元,較上年度增列6,000千元。" +2012,5829011000,209856000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航政管理138,324千元,較上年度減列委 +託辦理海岸電臺所需經費及國際衛星輔助 +搜救系統維護經費等4,152千元,增列委 +託辦理國際船舶檢驗發證業務、台加海事 +技術合作年度工作及補助離島地區客運船 +舶營運虧損等經費25,455千元,計淨增21 +,303千元。 +2.港務管理31,941千元,較上年度增列大陸 +地區旅費及補助縣市政府辦理交通船碼頭 +規劃設計、設施改善及疏浚工程等經費11 +,647千元。 +3.現職船員專業訓練39,591千元,較上年度 +減列機械設備養護費及海運技術人員管理 +系統設備費等9,310千元,增列資訊服務 +費及船員考試所需委辦費21,891千元,計 +淨增12,581千元。 +4.上年度海運通信資訊系統專案本年度暫緩 +編列,所列16,174千元如數減列。" +2012,5829011100,2241000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.郵電業務管理419千元,較上年度減列其 +他業務租金及一般事務費等326千元,增 +列按日按件計資酬金及國內旅費等55千元 +,計淨減271千元。 +2.頻譜規劃及產業輔導1,822千元,較上年 +度減列國內旅費等42千元,增列按日按件 +計資酬金及國外旅費212千元,計淨增170 +千元。" +2012,5829011200,51434000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.5.1, +2012,5829014800,275787000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.道路交通安全工作督導與查核4,325千元 +,與上年度同。 +2.加強道路交通秩序整頓及行車安全124,20 +0千元,較上年度減列補助地方政府辦理 +交通安全設施改善等經費14,100千元。 +3.強化全民路權與用路安全觀念147,262千 +元,較上年度增列補助地方政府辦理交通 +安全教育等經費3,342千元。" +2012,5829016500,388933000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費357,863千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費21,720千元。 +2.基本行政工作維持費31,070千元,較上年 +度減列水電費、一般事務費及物品等1,67 +2千元。" +2012,5829017200,110593000,無細項,交通部主管,交通部,軌道安全提升與改善,交通支出,14.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費102,603千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費2,603千元。 +2.基本行政工作維持費7,990千元,較上年 +度減列水電費、國內旅費及雜項設備費等 +888千元。" +2012,5829018000,7813491000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.9.1, +2012,5829018600,14036708000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.10.1, +2012,5829018700,792500000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.金門港水頭港區港池浚挖暨陸域填築計畫 +總經費2,732,200千元,分4年辦理,98至 +100年度已編列1,138,710千元,本年度續 +編370,000千元,較上年度減列243,000千 +元。 +2.馬祖港埠各碼頭區擴建及改善計畫總經費 +2,007,805千元,分5年辦理,100年度已 +編列200,000千元,本年度續編200,000千 +元,與上年度同。 +3.金門地區港埠建設計畫,原編列振興經濟 +擴大公共建設特別預算,自本年度起依規 +定納入總預算編列,總經費1,060,000千 +元,分年辦理,98至100年度已編列907,5 +00千元,本年度續編152,500��元。 +4.新增臺華輪汰舊換新計畫,分年辦理,本 +年度編列第1年經費70,000千元。" +2012,5829019000,1700000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.12.1, +2012,5829019800,15390000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.13,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,5829110100,291805000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費287,947千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費9,973千元。 +2.基本行政工作維持費3,858千元,較上年 +度減列公務車輛油料及養護費等688千元 +。" +2012,5829110200,290000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運及航管業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數290千元,係派員赴國外辦理 +航空保安與危險物品外站查核及出席國際航 +空無線電協會年會等經費,與上年度同。" +2012,5829119000,0,交通及運輸設備,交通部主管,民用航空局,一般建築及設備,交通支出,14.2.3.1, +2012,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,5229212000,160252000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, +2012,5929210100,561182000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費530,177千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費14,634千元。 +2.基本行政工作維持費31,005千元,較上年 +度減列辦公房舍及機械設備保險等經費12 +0千元。" +2012,5929211000,272704000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.氣象觀測61,157千元,較上年度減列汰換 +天文及氣象觀測設備等經費8,024千元。 +2.天氣預報及颱風測報24,267千元,較上年 +度減列氣象防災資訊串流製作與即時播報 +系統相關周邊設備等經費3,521千元。 +3.氣象通信及雷達測報41,091千元,較上年 +度減列雷達站房及儀器設備保險費等88千 +元。 +4.臺灣地區雨量自動測報系統汰換及增設計 +畫總經費426,100千元,分8年辦理,95至 +100年度已編列167,063千元,本年度續編 +第7年經費35,872千元,較上年度增列2,2 +86千元。 +5.西南氣流豪雨觀測及預報實驗計畫總經費 +144,327千元,分5年辦理,97至100年度 +已編列126,008千元,本年度續編最後1年 +經費18,319千元,較上年度減列4,122千 +元。 +6.氣象衛星更新計畫總經費262,400千元, +分10年辦理,95至100年度已編列118,746 +千元,本年度續編第7年經費14,895千元 +,較上年度減列4,927千元。 +7.衛星資料接收及處理11,121千元,較上年 +度減列汰換空調、電力及不斷電系統設備 +等經費1,399千元。 +8.氣象儀器檢校24,343千元,較上年度減列 +各測站相關設施維護等經費258千元。 +9.海象測報29,324千元,較上年度減列2,98 +9千元,包括: +(1)佈建海象監測網及精進海象預報計畫 +總經費256,160千元,分6年辦理,99至 +100年度已編列11,241千元,本年度續 +編第3年經費4,000千元,較上年度減列 +241千元。 +(2)維護現有海象觀測網及改進海象預報 +技術等經費25,324千元,較上年度減列 +採購近海資料浮標系統儀器備品等經費 +2,748千元。 +10.氣象服務業務開發與推展12,315千元, +較上年度減列汰換空調系統等經費453千 +元。" +2012,5929219000,17644000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, +2012,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,5829318100,1223404000,交通作業基金,交通部主管,觀光局及所屬,非營業特種基金,交通支出,14.4.1.1, +2012,5929310100,321291000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費237,232千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費7,688千元。 +2.基本行政工作維持費60,893千元,較上年 +度減列一般事務費及購置資訊軟硬體設備 +等經費16,236千元。 +3.新增資訊管理費23,166千元,係辦理各項 +資訊系統之建置及維護、安全防護及汰換 +老舊資訊設備等相關經費。" +2012,5929311000,1280014000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.觀光國際事務71,175千元,較上年度減列 +對國內非營利團體辦理觀光宣傳活動之捐 +助等經費11,252千元。 +2.觀光業務調查與規劃27,000千元,較上年 +度減列辦理各項資訊系統之建置、維護及 +汰換老舊資訊設備等經費20,470千元。 +3.觀光資源保育與開發26,571千元,較上年 +度減列51,609千元,包括: +(1)資源保育工作維持經費11,571千元, +較上年度減列辦理觀光資源保育及開發 +等經費609千元。 +(2)推動綠島及小琉球生態觀光島示範計 +畫總經費870,250千元,分年辦理,100 +年度已編列66,000千元,本年度續編15 +,000千元,較上年度減列51,000千元。 +4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練9,75 +3千元,較上年度減列輔導觀光旅館籌設 +經營及補助觀光旅館公會辦理觀光活動等 +經費2,844千元。 +5.國民旅遊事業管理與推廣45,124千元,較 +上年度減列辦理旅遊服務中心管理、督導 +、查核及服務品質提昇等經費4,454千元 +。 +6.旅館與民宿之管理及輔導16,628千元,較 +上年度增列輔導觀光旅館籌設及審查等經 +費403千元。 +7.旅遊服務中心16,740千元,較上年度減列 +辦理國民旅遊卡等相關業務經費882千元 +。 +8.桃園機場旅客服務中心1,301千元,較上 +年度減列一般事務費等68千元。 +9.高雄機場旅客服務中心722千元,較上年 +度減列短程車資等38千元。 +10.補助觀光發展基金1,065,000千元,係補 +助觀光發展基金辦理觀光拔尖領航方案所 +需經費,較上年度減列1,255,000千元。" +2012,5929311100,1781730000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 +120,665千元,較上年度減列66,514千元 +,包括: +(1)人員維持費61,018千元,較上年度核 +實減列人事費1,147千元。 +(2)基本行政工作維持費9,547千元,較上 +年度減列對國內團體之捐助及一般事務 +費等467千元。 +(3)新增東北角暨宜蘭海岸國家風景區建 +設計畫(101-104年)總經費1,090,000 +千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 +費50,100千元。 +(4)上年度東北角暨宜蘭海岸國家風景區 +建設計畫(97-100年)預算業已編竣, +所列115,000千元如數減列。 +2.東部海岸國家風景區開發與管理179,148 +千元,較上年度減列9,482千元,包括: +(1)人員維持費81,067千元,較上年度伸 +算增列調整待遇等經費1,827千元。 +(2)基本行政工作維持費11,081千元,較 +上年度減列一般事務費等709千元。 +(3)新增東部海岸國家風景區建設計畫(10 +1-104年)總經費984,000千元,分4年辦 +理,本年度編列第1年經費87,000千元 +。 +(4)上年度東部海岸國家風景區建設計畫 +(97-100年)預算業已編竣,所列97,6 +00千元如數減列。 +3.澎湖國家風景區開發與管理136,242千元 +,較上年度減列78,476千元,包括: +(1)人員維持費49,200千元,較上年度伸 +算增列調整待遇等經費1,947千元。 +(2)基本行政工作維持費7,042千元,較上 +年度減列辦公室文具、紙張及物品等經 +費423千元。 +(3)新增澎湖國家風景區建設計畫(101-10 +4年)總經費1,560,000千元,分4年辦理 +,本年度編列第1年經費80,000千元。 +(4)上年度澎湖國家風景區建設計畫(97- +100年)預算業已編竣,所列160,000千 +元如數減列。 +4.大鵬灣國家風景區開發與管理169,306千 +元,較上年度減列181,753千元,包括: +(1)人員維持費52,626千元,較上年度增 +列駐北京辦事處職員5人之人事費及伸 +算增列調整待遇等經費22,038千元。 +(2)基本行政工作維持費6,680千元,較上 +年度減列資訊操作維護費及按日按件計 +資酬金等352千元。 +(3)新增大鵬灣國家風景區建設計畫(101- +104年)總經費1,255,000千元,分4年辦 +理,本年度編列第1年經費110,000千元 +。 +(4)上年度大鵬灣國家風景區建設計畫(9 +7-100年)預算業已編竣,所列313,439 +千元如數減列。 +5.花東縱谷國家風景區開發與管理101,825 +千元,較上年度減列56,792千元,包括: +(1)人員維持費36,480千元,較上年度核 +實減列人事費444千元。 +(2)基本行政工作維持費6,845千元,較上 +年度減列保險費及通訊費等448千元。 +(3)新增花東縱谷國家風景區建設計畫(10 +1-104年)總經費957,680千元,分4年辦 +理,本年度編列第1年經費58,500千元 +。 +(4)上年度花��縱谷國家風景區建設計畫 +(97-100年)預算業已編竣,所列114, +400千元如數減列。 +6.馬祖國家風景區開發與管理102,741千元 +,較上年度減列24,865千元,包括: +(1)人員維持費43,301千元,較上年度增 +列駐北京辦事處職員3人之人事費及伸 +算增列調整待遇等經費15,622千元。 +(2)基本行政工作維持費5,440千元,較上 +年度減列保險費、車輛及辦公器具養護 +費等287千元。 +(3)新增馬祖國家風景區建設計畫(101-10 +4年)總經費1,046,000千元,分4年辦理 +,本年度編列第1年經費54,000千元。 +(4)上年度馬祖國家風景區建設計畫(97- +100年)預算業已編竣,所列94,200千 +元如數減列。 +7.日月潭國家風景區開發與管理257,151千 +元,較上年度減列98,866千元,包括: +(1)人員維持費40,582千元,較上年度伸 +算增列調整待遇等經費433千元。 +(2)基本行政工作維持費10,660千元,較 +上年度減列租金等208千元。 +(3)新增日月潭國家風景區建設計畫(101- +104年)總經費2,507,000千元,分4年辦 +理,本年度編列第1年經費205,909千元 +。 +(4)上年度日月潭國家風景區建設計畫(9 +7-100年)預算業已編竣,所列305,000 +千元如數減列。 +8.參山國家風景區開發與管理經費148,107 +千元,較上年度減列59,004千元,包括: +(1)人員維持費60,210千元,較上年度伸 +算增列調整待遇等經費1,630千元。 +(2)基本行政工作維持費10,697千元,較 +上年度減列一般事務費等834千元。 +(3)新增參山國家風景區建設計畫(101-10 +4年)總經費800,000千元,分4年辦理, +本年度編列第1年經費77,200千元。 +(4)上年度參山國家風景區建設計畫(97- +100年)預算業已編竣,所列137,000千 +元如數減列。 +9.阿里山國家風景區開發與管理156,240千 +元,較上年度減列39,792千元,包括: +(1)人員維持費39,989千元,較上年度伸 +算增列調整待遇等經費1,045千元。 +(2)基本行政工作維持費8,251千元,較上 +年度增列辦理景觀改善經費及水電費等 +363千元。 +(3)新增阿里山國家風景區建設計畫(101- +104年)總經費1,413,000千元,分4年辦 +理,本年度編列第1年經費108,000千元 +。 +(4)上年度阿里山國家風景區建設計畫(9 +7-100年)預算業已編竣,所列149,200 +千元如數減列。 +10.茂林國家風景區開發與管理104,416千元 +,較上年度減列123,373千元,包括: +(1)人員維持費41,531千元,較上年度增 +列駐北京辦事處職員1人之人事費及伸 +算增列調整待遇等經費6,957千元。 +(2)基本行政工作維持費5,885千元,較上 +年度減列通訊費及一般事務費等830千 +元。 +(3)新增茂林國家風景區建設計畫(101-10 +4年)總經費630,000千元,分4年辦理, +本年度編列第1年經費57,000千元。 +(4)上年度茂林國家風景區建設計畫(97- +100年)預算業已編竣,所列186,500千 +元如數減列。 +11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理1 +37,167千元,較上年度減列64,256千元, +包括: +(1)人員維持費42,613千元,較上年度伸 +算增列調整待遇等經費2,089千元。 +(2)基本行政工作維持費7,454千元,較上 +年度減列保險費及國內旅費等445千元 +。 +(3)新增北海岸及觀音山國家風景區建設 +計畫(101-104年)總經費1,320,000千元 +,分4年辦理,本年度編列第1年經費87 +,100千元。 +(4)上年度北海岸及觀音山國家風景區建 +設計畫(97-100年)預算業已編竣,所 +列153,000千元如數減列。 +12.雲嘉南濱海國家風景區開發與管理81,71 +3千元,較上年度減列92,084千元,包括 +: +(1)人員維持費33,843千元,較上年度核 +實減列人事費1,742千元。 +(2)基本行政工作維持費7,870千元,較上 +年度減列一般事務費及國內旅費等642 +千元。 +(3)新增雲嘉南濱海國家風景區建設計畫( +101-104年)總經費1,019,000千元,分4 +年辦理,本年度編列第1年經費40,000 +千元。 +(4)上年度雲嘉南濱海國家風景區建設計 +畫(97-100年)預算業已編竣,所列12 +9,700千元如數減列。 +13.西拉雅國家風景區開發與管理87,009千 +元,較上年度減列78,064千元,包括: +(1)人員維持費26,380千元,較上年度增 +列駐北京辦事處職員1人之人事費及伸 +算增列調整待遇等經費6,437千元。 +(2)基本行政工作維持費7,129千元,較上 +年度減列物品等經費1千元。 +(3)新增西拉雅國家風景區建設計畫(101- +104年)總經費630,000千元,分4年辦理 +,本年度編列第1年經費53,500千元。 +(4)上年度西拉雅國家風景區建設計畫(9 +7-100年)預算業已編竣,所列138,000 +千元如數減列。" +2012,5929319800,7008000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,5229512000,148436000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.提昇海洋科技永續發展計畫總經費318,81 +8千元,分年辦理,98至100年度已編列20 +9,820千元,本年度續編56,451千元,較 +上年度減列4,886千元。 +2.交通設施效能提升及營運技術強化科技研 +發計畫總經費107,000千元,分4年辦理, +100年度已編列24,012千元,本年度續編 +第2年經費22,134千元,較上年度減列1,8 +78千元。 +3.海岸及道路災害防救科技發展計畫總經費 +51,755千元,分4年辦理,100年度已編列 +12,195千元,本年度續編第2年經費10,96 +1千元,較上年度減列1,234千元。 +4.智慧型運輸系統創新科技發展與應用計畫 +總經費150,000千元,分4年辦理,100年 +度已編列34,200千元,本年度續編第2年 +經費31,953千元,較上年度減列2,247千 +元。 +5.智慧化海空運發展計畫總經費14,158千元 +,分年辦理,100年度已編列7,079千元, +本年度續編6,524千元,較上年度減列555 +千元。 +6.運輸部門因應氣候變遷之政策評估決策支 +援系統計畫總經費128,000千元,分5年辦 +理,99至100年度已編列47,965千元,本 +年度續編第3年經費20,413千元,較上年 +度減列2,222千元。" +2012,5829510100,168672000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費141,786千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費4,592千元。 +2.基本行政工作維持費23,606千元,較上年 +度減列公文管理資訊系統維護等經費1,43 +6千元。 +3.資訊管理3,280千元,與上年度同。" +2012,5829511000,47464000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.運輸研究業務24,079千元,較上年度減列 +委辦費等2,887千元。 +2.運輸部門中長程公共建設發展作業評估計 +畫總經費125,000千元,分5年辦理,98至 +100年度已編列69,401千元,本年度續編 +第4年經費23,385千元,較上年度增列984 +千元。 +3.上年度交通服務e網通計畫預算業已編竣 +,所列7,631千元如數減列。" +2012,5829512100,84167000,無細項,交通部主管,運輸研究所,港研中心管理業務,交通支出,14.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費78,226千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費1,808千元。 +2.港灣技術研究中心管理業務5,941千元, +較上年度減列車輛養護費等490千元。" +2012,5829519800,788000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,5829710100,5268065000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,176,043千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 +等經費190,964千元,並配合縣市合併或 +單獨改制為直轄市,交通監理業務移由中 +央辦理,增列臺北市區監理所(含金門、 +馬祖監理站)及高雄市區監理所職員等613 +人之人事費551,595千元,合共增列742,5 +59千元。 +2.基本行政工作維持費92,022千元,配合交 +通監理業務移由中央辦理,較上年度增列 +臺北市區監理所(含金門、馬祖監理站)及 +高雄市區監理所一般事務費及退休人員三 +節慰問金等6,615千元。" +2012,5829711000,5437908000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公路監理業務1,133,295千元,較上年度 +增列新式號牌印製經費等154,801千元, +並配合交通監理業務移由中央辦理,增列 +臺北市區監理所(含金門、馬祖監理站)、 +高雄市區監理所通訊費及一般事務費等12 +1,992千元,合共增列276,793千元。 +2.汽車技術訓練70,955千元,較上年度減列 +試卷印製等經費638千元。 +3.資訊管理160,539千元,配合交通監理業 +務移由中央辦理,較上年度增列臺北市區 +監理所(含金門、馬祖監理站)、高雄市區 +監理所資訊軟硬體設備費等49,592千元。 +4.公路車輛機械��理148,312千元,較上年 +度減列車輛汰換等經費9,498千元,配合 +交通監理業務移由中央辦理,增列臺北市 +區監理所(含金門、馬祖監理站)、高雄市 +區監理所車輛及辦公器具養護費、稅捐及 +規費等5,344千元,計淨減4,154千元。 +5.公路養護行政206,572千元,較上年度增 +列防災通訊用之中繼台設施汰換經費等17 +,051千元。 +6.公路公共運輸發展計畫總經費15,000,000 +千元,分年辦理,99至100年度已編列8,1 +35,076千元,本年度續編3,418,235千元 +,較上年度減列544,095千元。 +7.新增第3代公路監理資訊系統建置計畫總 +經費1,998,598千元,分3年辦理,本年度 +編列第1年經費300,000千元。" +2012,5829712000,34526361000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, +2012,5829719000,293230000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, +2012,5829719800,2644000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,9036010100,96455000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費85,119千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 +費2,072千元。 +2.基本行政工作維持費9,456千元,較上年 +度減列員工在職訓練等經費563千元。 +3.資訊管理1,880千元,較上年度減列各項 +軟硬體維護費等159千元。" +2012,9036012000,25623000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.政策研究規劃與現況研析2,439千元,較 +上年度增列舉辦國際與兩岸學術研討會議 +及邀請蒙族地區學者來臺交流與研究講學 +等經費867千元。 +2.推動與大陸內蒙古及全球蒙族聚居地區交 +流7,547千元,較上年度減列辦理交流與 +人才培訓等經費2,848千元。 +3.輔導聯繫蒙胞與培育蒙族聚居地區青年6, +298千元,較上年度增列補助蒙籍青年學 +雜費等152千元。 +4.發揮蒙藏文化社教功能與推展文化教育活 +動9,339千元,較上年度減列蒙藏文化中 +心結構補強與裝修工程費等15,692千元。" +2012,9036013000,16888000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.西藏政策之研究規劃與情勢研判3,906千 +元,較上年度增列邀請國外藏學研究機構 +及學者舉辦研討會等經費394千元。 +2.兩岸藏事交流活動之規劃與推動9,171千 +元,較上年度增列辦理臺灣地區與藏族地 +區經貿、學術、文化、教育、人道援助、 +專業人才培訓等交流及舉辦兩岸藏學會議 +活動等經費3,382千元。 +3.國內藏族之聯繫輔導及西藏事務人才之培 +育3,811千元,較上年度減列提升國內藏 +胞生活與文化發展及整合民間資源服務海 +外藏族等經費5,884千元。" +2012,9036019800,582000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,15.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,4139010100,366332000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費321,303千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費12,600千元。 +2.基本行政工作維持費31,286千元,較上年 +度減列文件印刷等經費2,709千元。 +3.資訊管理與維護經費13,743千元,較上年 +度減列購置資訊設備等經費1,741千元。" +2012,4139011000,111026000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費36 +,980千元,較上年度增列輔助僑團辦理聯 +繫活動等經費16,308千元。 +2.召開僑務委員會議經費14,375千元,較上 +年度增列文件印刷等經費624千元。 +3.舉辦僑社工作研討會及邀訪活動經費9,91 +4千元,較上年度減列辦理研討會等經費2 +,460千元。 +4.落實僑務工作增進溝通服務經費12,105千 +元,較上年度減列輔助僑團辦理華人社區 +活動等經費10,035千元。 +5.僑胞參與國內慶典接待服務經費37,652千 +元,較上年度減列辦理「百齡薪傳」聖火 +傳遞活動等經費36,557千元。" +2012,4139012400,163837000,華僑文化社教及海外青年活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,16.1.3.1, +2012,4139012500,98852000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費2,530 +千元,較上年度減列辦理海外僑生保薦委 +員及升學輔導教師回國研習活動等經費36 +8千元。 +2.在學僑生輔導與照顧經費92,442千元,較 +上年度增列輔助僑生參加全民健康保險等 +經費14,272千元。 +3.畢業僑生聯繫與輔導經費3,880千元,較 +上年度減列輔助海外留臺畢業僑生校友會 +辦理活動等經費345千元。" +2012,4139012600,40165000,華僑新聞資訊服務,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑通訊業務,僑務支出,16.1.5.1, +2012,4139012700,61330000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海外華人經濟資訊彙編並促進海內外商機 +交流經費11,407千元,較上年度增列充實 +華僑經貿網站內容等經費2,404千元。 +2.培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費 +27,090千元,較上年度增列辦理僑營餐飲 +業臺灣美食標章甄選認證活動等經費6,17 +1千元。 +3.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費22 +,833千元,較上年度增列輔助海外青商組 +織辦理經貿活動等經費1,811千元。" +2012,4139019800,9500000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2012,5139012300,218110000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,16.1.8.1, +2012,5142010500,1080036000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,17.1.1,"本年度預算數1,080,036千元,係各榮民總 +醫院臨床教學研究經費,較上年度減列56,8 +44千元。" +2012,5142010700,112755000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.退除役官兵就學獎助83,407千元,較上年 +度減列在學榮民參加國際事務青年人才培 +訓等經費9,296千元。 +2.榮民職業技術訓練29,348千元,較上年度 +減列設施及機械設備養護費等3,957千元 +。" +2012,6142010400,11395250000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,17.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.榮民健康保險經費5,648,663千元,較上 +年度減列78,252千元。 +2.榮眷健康保險經費2,062,329千元,較上 +年度減列87,973千元。 +3.榮民健保部分負擔醫療經費3,684,258千 +元,較上年度增列183,318千元。" +2012,6242010900,748540000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,17.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費91,472千元,較上年 +度減列房屋建築養護費等2,283千元。 +2.清寒榮民子女就學補助經費22,935千元, +較上年度減列45,986千元。 +3.志工服務照護榮民經費109,931千元,較 +上年度減列386千元。 +4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 +經費394,800千元,較上年度增列35,860 +千元。 +5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費129, +402千元,較上年度減列6,916千元。" +2012,6342010100,3668207000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,327,512千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 +等經費44,016千元。 +2.基本行政工作維持費70,752千元,較上年 +度減列房屋建築養護費、設施及機械設備 +養護費等14,622千元。 +3.幹部在職及役男替代役訓練經費4,871千 +元,較上年度減列1,837千元。 +4.辦理統計與資訊管理作業經費74,632千元 +,較上年度減列資訊軟硬體設備費等50,8 +43千元。 +5.辦理榮民工程公司清理計畫190,440千元 +,較上年度減列榮民工程公司虧損填補經 +費67,560千元。" +2012,6342010200,93336000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵輔導業務,福利服務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔導與管理5,125千元,較上年度減列聯 +絡協調作業及工作績優單位團體慰勞等經 +費1,249千元。 +2.政令宣導與溝通45,960千元,較上年度減 +列榮光雙周刊業務費6,110千元。 +3.文教宣慰與榮民節活動6,580千元,較上 +年度減列辦理活動等經費1,500千元。 +4.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談9,822千 +元,較上年度減列辦理座談等經費576千 +元。 +5.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業5, +690千元,較上年度減列骨灰罐移厝及祭 +祀等經費1,890千元。 +6.海內外退伍軍人聯繫作業20,159千元,較 +上年度減列接待外賓作業等經費2,446千 +元。" +2012,6342010300,2271989000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,17.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對榮民及特定醫療體系之補助1,754,629 +千元,較上年度增列補助各榮民(總)醫院 +等經費4,304千元。 +2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務323,06 +6千元,較上年度減列補助身障榮民購置 +傷殘輔具等經費9,138千元。 +3.各級榮民醫院品質管理督導作業5,777千 +元,較上年度減列辦理醫學活動及院慶等 +經費1,523千元。 +4.社區醫療服務及居家護理作業經費109,01 +8千元,與上年度同。 +5.醫事人力培訓與專業教育訓練20,370千元 +,較上年度減列醫事人力訓練經費8,900 +千元。 +6.高齡醫學發展與照護48,121千元,較上年 +度減列委外辦理交流活動及研討會等經費 +1,604千元。 +7.新世代健康領航計畫-中期照護服務模式 +總經費46,388千元,分4年辦理,98至100 +年度已編列35,380千元,本年度續編最後 +1年經費11,008千元,較上年度減列706千 +元。" +2012,6342010600,11400000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,17.1.8,"本年度預算數11,400千元,係林區及農場經 +營管理經費,較上年度減列600千元。" +2012,6342010800,13235585000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,17.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費586,501千元,較上 +年度減列房屋建築養護費等16,121千元, +增列設備購置費22,649千元,計淨增6,52 +8千元。 +2.就養榮民給與等經費12,592,415千元,較 +上年度減列就養榮民給與897,041千元及 +榮民炊事沐浴用燃料費等2,497千元,增 +列捐助財團法人榮民榮眷基金會發給就養 +榮民慰問金700,000千元,計淨減199,538 +千元。 +3.就養榮民養護材料費18,863千元,與上年 +度同。 +4.就養榮民文康活動及住院年節慰問20,157 +千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 +經費3,478千元。 +5.廢水廢棄物及環境保護作業17,649千元, +較上年度增列設施及機械設備養護費等1, +041千元。" +2012,6342018100,166000,國軍退除役官兵安置基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,非營業特種基金,福利服務支出,17.1.10.1, +2012,6342019000,469475000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,17.1.11.1, +2012,6342019800,30000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,17.1.12,仍照上年度預算數編列。 +2012,7642019600,99454535000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,17.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.官兵一次退除役給付3,969,054千元,較 +上年度增列一次退伍金等407,469千元。 +2.大陸已退來台軍官給付半俸26,252千元, +較上年度減列13,878千元。 +3.退休及贍養官兵薪給73,624,175千元,較 +上年度增列退休俸及生活補助費3,446,77 +3千元。 +4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,626,07 +9千元,較上年度減列38,235千元。 +5.退休及贍養官兵眷屬各項補助19,874,985 +千元,較上年度減列眷屬實物代金、生活 +補助費及優惠存款利息差額補助等經費2, +024,145千元。 +6.國軍單身退員宿舍服務與管理15,245千元 +,較上年度減列臨時人員酬金等1,091千 +元。 +7.國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金2, +000千元,較上年度減列500千元。 +8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金316, +745千元,較上年度減列21,858千元。" +2012,7742019700,38245000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,17.1.14,"本年度預算數38,245千元,係辦理退除業務 +作業經費,較上年度減列1,928千元。" +2012,5245010100,451649000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,一般行政,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費351,465千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費21,155千元。 +2.基本行政工作維持費28,163千元,較上年 +度增列辦公室空間調整等經費9,597千元 +。 +3.資訊管理經費72,021千元,較上年度減列 +資訊系統開發經費8,444千元。" +2012,5245012100,2993660000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護 +經費995,535千元,較上年度減列加速器 +光源運轉與維護、實驗技術與科學應用之 +拓展、機電與低溫設施運轉及維護等經費 +114,020千元,增列台灣光子源暨周邊實 +驗設施支援與用戶推廣及成果管理、輻射 +管制與工作安全等經費42,356千元,計淨 +減71,664千元。 +2.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費30 +0,000千元,較上年度減列設施通用系統 +建置經費13,600千元,增列前端區及插件 +磁鐵建置、光束線與實驗站建置經費157, +030千元,計淨增143,430千元。 +3.台灣光子源同步加速器興建計畫,總經費 +6,885,680千元,除95年度由行政院國家 +科學技術發展基金支應100,000千元外, +其餘分7年辦理,96至100年度已編列4,74 +0,285千元,本年度續編第6年經費1,698, +125千元,較上年度減列107,737千元。" +2012,5245012200,5157350000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.財團法人國家實驗研究院之建立與發展計 +畫經費101,062千元,較上年度減列創立 +基金及財產捐贈32,703千元,增列運作經 +費4,136千元,計淨減28,567千元。 +2.太空科技發展與服務計畫經費1,368,611 +千元,較上年度減列次軌道科學實驗、國 +際科學研究、太空科技服務等經費184,23 +2千元,增列福衛五號、福衛三號後續計 +畫等經費147,184千元,計淨減37,048千 +元。 +3.高速計算與網路應用研究計畫經費720,00 +0千元,較上年度減列科技研發雲端運算 +服務平台等經費232,780千元,增列建置 +網路設施服務與資訊安全、高速計算技術 +、工程與科學計算應用及全院數位服務計 +畫等經費121,181千元,計淨減111,599千 +元。 +4.晶片設計實作計畫經費266,499千元,較 +上年度減列晶片系統設計技術開發與服務 +、智慧電子系統整合平台、人才培育與技 +術推廣、生醫電子研發平台整合型計畫等 +經費27,375千元,增列晶片系統實作、封 +裝及量測服務經費866千元,計淨減26,50 +9千元。 +5.奈米元件研究與技術人才培育服務計畫經 +費509,327千元,較上年度減列15奈米元 +件關鍵技術研發平台建置計畫、奈米元件 +研究服務環境建置與維運等經費352,317 +千元,增列奈米元件科技推廣與人才培育 +經費315千元,計淨減352,002千元。 +6.地震工程之運作及發展計畫經費240,469 +千元,較上年度減列地震工程試驗與模擬 +技術服務經費23,670千元,增列耐震設計 +、評估與補強技術發展、震災應變、風險 +評估與管理等經費7,820千元,計淨減15, +850千元。 +7.建構全國實驗動物資源服務中心計畫經費 +283,513千元,較上年度減列實驗動物資 +源供應等經費45,000千元,增列實驗動物 +技術服務及國家實驗種原庫等經費30,748 +千元,計淨減14,252千元。 +8.科技政策研究與資訊服務計畫經費230,77 +6千元,較上年度減列政府科技政策與計 +畫管理平台服務與資料分析計畫、建構科 +技資訊分享平台與促進產學合作計畫、醫 +療器材產品設計之人才培訓計畫經費29,8 +86千元,增列科技發展趨勢與科技競爭力 +研究計畫經費12,514千元,計淨減17,372 +千元。 +9.儀器科技發展計畫經費258,415千元,較 +上年度減列前瞻儀器技術開發、生醫電子 +研發平台、發展地球觀測近即時高解析三 +維環境應用平台整合型計畫經費30,363千 +元,增列儀器技術服務平台環境建構經費 +4,707千元,計淨減25,656千元。 +10.災害防救科技發展與運用計畫經費156,6 +79千元,較上年度減列新興議題減災研究 +及防災科技落實推廣等計畫經費6,584千 +元,增列颱洪應變與減災研究及地震應變 +與減災研究等計畫經費3,809千元,計淨 +減2,775千元。 +11.海洋研究船新建計畫總經費1,643,915千 +元,除95年度由行政院國家科學技術發��� +基金支應26,190千元外,其餘分6年辦理 +,96至100年度已編列992,005千元,本年 +度續編第6年經費625,720千元,較上年度 +增列572,644千元。 +12.海洋科技發展計畫經費328,161千元,較 +上年度減列辦理台灣海域長期觀測與研究 +、海洋探測科技研發等經費14,178千元, +增列海洋災防研究、國家海洋資料庫整合 +與資訊網建置、海事工程科技研發、海洋 +研究船營運等經費94,178千元,計淨增80 +,000千元。 +13.颱風洪水研究發展計畫經費68,118千元 +,較上年度減列大氣數值模式之改進與發 +展計畫、水文技術之研發、大氣水文觀測 +作業與資訊系統維運、發展地球觀測近即 +時高解析三維環境應用平台整合型計畫經 +費17,889千元,增列颱風與豪雨分析及預 +報技術之研發計畫等經費17,992千元,計 +淨增103千元。" +2012,5245018100,33016512000,國家科學技術發展基金,國家科學委員會主管,國家科學委員會,非營業特種基金,科學支出,18.1.4.1, +2012,5245019800,1510000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,第一預備金,科學支出,18.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,5145101100,364944000,行政管理,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,18.2.1.1, +2012,5245100100,272824000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費241,616千元,較上年度增列 +伸算調整待遇等經費4,367千元。 +2.基本行政工作維持費31,208千元,較上年 +度減列檔案室庫房修繕工程等經費12,989 +千元,增列汰換行政大樓電梯等經費9,69 +6千元,計淨減3,293千元。" +2012,5245101000,182234000,綜合企劃,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.2.3.1, +2012,5245101500,469268000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,18.2.4,"新竹生物醫學園區計畫總經費14,084,910千 +元,分23年辦理,92至100年度已編列12,16 +5,261千元,本年度續編第10年經費469,268 +千元,較上年度減列展示中心建置等經費31 +,299千元,增列生醫科技與產品研發中心興 +建等經費244,057千元,計淨增212,758千元 +。" +2012,5245109000,0,交通及運輸設備,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,一般建築及設備,科學支出,18.2.5.1, +2012,5245109800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,5145201100,254034000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費220,597千元,較上年度增列 +教職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額 +及伸算增列調整待遇等經費10,665千元。 +2.基本行政工作維持費23,763千元,較上年 +度減列公務車輛租金、業務委外服務費、 +飲水機汰換等3,068千元,增列污水處理 +費、廚房擴建等經費2,491千元,計淨減5 +77千元。 +3.教學訓輔業務9,674千元,較上年度減列 +教職員工進修學分補助費、教學設備、圖 +書等5,386千元,增列電腦教室設備汰換 +及國中小班級佈置等經費1,204千元,計 +淨減4,182千元。" +2012,5245200100,190970000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費153,445千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費4,266千元。 +2.基本行政工作維持費37,525千元,較上年 +度減列影印機租金及購置辦公資訊設備等 +3,541千元,增列業務委外服務等經費926 +千元,計淨減2,615千元。" +2012,5245201000,40148000,綜合企劃,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.3.3.1, +2012,5245208100,143428000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.3.4.1, +2012,5245209800,1442000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,5145301100,369967000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,國立中科實驗高級中學,教育支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費41,090千元,較上年度���列教 +師10人之人事費、員工薪俸晉級差額及伸 +算增列調整待遇等經費10,285千元。 +2.基本行政工作維持費7,975千元,較上年 +度減列機電設備保養維修等費用57千元, +增列水電費、辦公器材及清潔用具、購置 +電腦及伺服器等經費5,733千元,計淨增5 +,676千元。 +3.教學訓輔業務8,667千元,較上年度增列 +校舍租金、各項教學設備、社團活動器材 +等經費5,624千元。 +4.教學建築與設備312,235千元,係國立中 +科實驗高級中學校舍新建工程,總經費1, +234,596千元,分6年辦理,99至100年度 +已編列241,744千元,本年度續編第3年經 +費312,235千元,較上年度增列126,291千 +元。" +2012,5245300100,190220000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費159,241千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費4,178千元。 +2.基本行政工作維持費30,979千元,較上年 +度減列文具紙張、公務車輛租金等1,375 +千元,增列行政庶務業務委外服務費等經 +費1,035千元,計淨減340千元。" +2012,5245301000,240986000,投資推廣,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.4.3.1, +2012,5245308100,235520000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.4.4.1, +2012,5245309800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,5248010100,319295000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費294,888千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費4,279千元。 +2.基本行政工作維持費18,146千元,較上年 +度減列水電、通訊及物品等經費2,016千 +元。 +3.規劃及管理電腦系統經費6,261千元,較 +上年度減列資訊系統與設備維護等經費32 +9千元。" +2012,5248011000,36831000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,19.1.2.1, +2012,5248019800,484000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,19.1.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,7148100100,54515000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費49,487千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費1,487千元。 +2.基本行政工作維持費5,028千元,較上年 +度增列辦公室建築物耐震評鑑費等294千 +元。" +2012,7148101000,21748000,天然游離輻射偵測,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,19.2.2.1, +2012,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,19.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,7148200100,59391000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費56,557千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費832千元。 +2.基本行政工作維持費2,115千元,較上年 +度減列臨時人員酬金等46千元。 +3.規劃及管理電腦系統719千元,較上年度 +減列資訊軟硬體設備等經費299千元。" +2012,7148201000,26699000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,19.3.2.1, +2012,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,19.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,5248300100,1400658000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,368,658千元,較上年度伸 +算增列調整待遇等經費38,829千元。 +2.基本行政工作維持費32,000千元,與上年 +度同。" +2012,5248301200,15804000,綜合計畫,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技計畫管考、設施運轉維護及安全,科學支出,19.4.2.1, +2012,5248302100,193630000,輻射應用科技研究,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,19.4.3.1, +2012,5248303000,137970000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣核能技術應用,科學支出,19.4.4,"本年度預算數137,970千元,係辦理推廣核 +能技術應用經費,以服務收入支應,較上年 +度增列技術移轉及推廣技術服務作業經費10 +,000千元。" +2012,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251011200,672366000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業生物技術產業化經費224,000千元, +較上年度減列辦理農業生物技術研發補強 +等經費99,834千元。其中農業生物技術產 +業化發展方案總經費748,441千元,分5年 +辦理,98至100年度已編列421,079千元, +本年度續編第4年經費120,928千元。 +2.畜牧業科技研發經費46,622千元,較上年 +度增列辦理家禽育種、生產技術及品質改 +進等經費2,798千元。 +3.食品科技研發經費40,679千元,較上年度 +增列辦理農業與食品微生物種原拓展加值 +利用及條碼資料庫建立等經費5,701千元 +。 +4.國際農業合作研發經費14,931千元,較上 +年度減列辦理加強國際漁牧科技合作等經 +費2,124千元。 +5.農業政策與農民輔導之研究經費25,860千 +元,較上年度增列開發農業旅遊新市場與 +發展樂活農業之研究等經費2,773千元。 +6.農業科技專案研究與管理經費229,582千 +元,較上年度增列推動農業科技產學合作 +等經費28,920千元。 +7.農業電子化研發經費48,965千元,較上年 +度減列辦理農業資通訊創新技術應用研究 +推動等經費4,315千元。 +8.農業環境科技研發經費7,726千元,較上 +年度減列辦理加強農業水利科技研究發展 +等經費3,096千元。 +9.新增跨領域整合型科技研發經費34,001千 +元。 +10.上年度辦理生物多樣性研究計畫預算業 +已編竣,所列4,759千元如數減列。" +2012,5651010100,605312000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費500,391千元,較上年度減列 +中美基金待遇差額21,853千元,伸算增列 +調整待遇等經費10,279千元,計淨減11,5 +74千元。 +2.基本行政工作維持費102,589千元,較上 +年度減列辦理農業推廣多功能展場整建等 +經費6,822千元。 +3.農業法規管理及訴願審議經費2,332千元 +,較上年度減列辦理農業法規疑義研究等 +經費724千元。" +2012,5651011000,3611633000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,20.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費268,788千元,較上年度減 +列辦理推動農地資源空間規劃等經費51,6 +83千元。 +2.科技管理經費40,782千元,較上年度增列 +辦理農業科技研究發展成果管理及運用獎 +助等經費1,109千元。 +3.農田水利管理經費2,267,196千元,較上 +年度減列辦理農田水利事業興革措施研擬 +與推動等經費2,794千元。 +4.畜牧管理經費377,822千元,較上年度減 +列辦理加強畜牧污染防治及斃死畜禽處理 +等經費80,808千元。 +5.輔導推廣經費267,844千元,較上年度減 +列辦理強化農漁會精品輔導及行銷等經費 +40,663千元。 +6.國際農業諮商與合作經費262,092千元, +較上年度減列捐助亞蔬-世界蔬菜中心及 +亞太糧食肥料技術中心等經費21,022千元 +。 +7.農業統計調查經費35,544千元,較上年度 +減列辦理農業綜合調查等經費2,259千元 +。 +8.農業生物技術園區管理經費91,565千元, +較上年度增列辦理出進口簽審通關管理系 +統更新等經費1,166千元。" +2012,5651011100,27828286000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動農業經營企業化建構高價值產銷體系 +經費61,500千元,較上年度減列輔導農業 +經營專區之規劃與推動等經費1,800千元 +。 +2.農田水利會營運改善計畫經費580,910千 +元,與上年度同。 +3.加強農田水利建設計畫總經費12,767,635 +千元,分4年辦理,98至100年度已編列9, +410,764千元,本年度續編最後1年經費3, +356,871千元,較上年度增列辦理農田水 +利設施興辦及更新改善等經費787,581千 +元。 +4.國土資訊系統整體建置計畫總經費108,04 +3千元,分8年辦理,97至100年度已編列4 +9,665千元,本年度續編第5年經費9,400 +千元,較上年度減列辦理農地資源空間資 +訊建置及整合等經費776千元。 +5.屏東農業生物技術園區總經費8,365,245 +千元,分11年辦理,92至100年度已編列7 +,084,792千元,本年度續編第10年經費64 +5,830千元,較上年度增列辦理園區建設 +等經費127,653千元。 +6.補助農業發展基金經費10,874,497千元, +較上年度增列辦理公糧濕榖收購及老農離 +農津貼等經費1,520,000千元。 +7.補助農業天然災害救助基金經費1,085,77 +8千元,與上年度同。 +8.補助農村再生基金經費3,200,000千元, +較上年度增列辦理農村再生規劃、人力培 +育、農村再生建設及發展等經費1,244,27 +4千元。 +9.新增農業數位生活儀表板計畫總經費35,0 +00千元,分5年辦理,本年度編列第1年經 +費13,500千元。 +10.新增補助農產品受進口損害救助基金辦 +理稻田多元化利用等經費8,000,000千元 +。 +11.上年度辦理臺灣蘭花生物科技園區計畫 +預算業已編竣,所列270,094千元如數減 +列。 +12.上年度辦理地區性農業建設與發展計畫 +預算業已編竣,所列45,667千元如數減列 +。 +13.上年度辦理建構優質農業資訊服務體系 +計畫預算業已編竣,所列44,138千元如數 +減列。" +2012,5651018100,6256000000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,20.1.5.1, +2012,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,20.1.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2012,6351012400,51147450000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.執行老年農民福利津貼核發業務經費27,4 +50千元,較上年度減列委辦費3,854千元 +。 +2.發放老年農民福利津貼經費51,120,000千 +元,較上年度核實增列6,570,000千元。" +2012,5251021300,53287000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,20.2.1,"本年度預算數53,287千元,係辦理森林及生 +物多樣性研究經費,較上年度減列辦理強化 +農業科技產學研合作等經費10,389千元。" +2012,5651020100,2410476000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,183,955千元,較上年度伸 +算增列調整待遇等經費31,148千元。 +2.基本行政工作維持費226,521千元,較上 +年度減列辦理辦公房舍修繕及整建等經費 +10,766千元。" +2012,5651021000,186196000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.林業文化園區經費23,880千元,較上年度 +增列辦理林田山文化園區歷史聚落房舍建 +物整修等經費17,370千元。 +2.野生物保育經費162,316千元,較上年度 +減列辦理野生動植物保育及生物多樣性永 +續利用等經費11,380千元。" +2012,5651021100,5877851000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林生態系經營經費255,962千元,較上 +年度減列辦理限制採伐補償等經費66,849 +千元。 +2.林地管理與森林保護經費601,229千元, +較上年度增列辦理國有林合法出租造林地 +補償收回等經費19,710千元。 +3.厚植森林資源經費917,063千元,較上年 +度減列辦理劣化地復育等經費117,235千 +元。 +4.國有林治理與復育經費231,604千元,較 +上年度減列辦理林道邊坡改善工程及崩塌 +地處理等經費192,396千元。 +5.生態旅遊系統建置發展經費628,650千元 +,較上年度減列辦理步道系統資源調查及 +環境維護監測等經費112千元。 +6.平地造林及森林園區計畫經費1,824,945 +千元,較上年度減列辦理平地森林園區設 +置等經費187,531千元。 +7.綠資源維護經費304,938千元,較上年度 +減列辦理地層下陷區溼地生態園區經營管 +理示範等經費21,504千元。 +8.國家重要濕地保育計畫總經費661,040千 +元,分6年辦理,100年度已編列43,841千 +元,本年度續編第2年經費41,600千元, +較上年度減列辦理濕地調查研究等經費2, +241千元。 +9.新增阿里山林業村及檜意森活村經費59,2 +60千元,原編列振興經濟擴大公共建設特 +別預算,自本年度起依規定納入總預算編 +列。 +10.新增國有林治山及遊樂區林道維護經費1 +,012,600千元,原編列振興經濟擴大公共 +建設特別預算,自本年度起依規定納入總 +預算編列。" +2012,5651029000,4000000,營建工程,農業委員會主管,林務局,一般建築及設備,農業支出,20.2.5.1, +2012,5651029800,4000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,20.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251031000,7529000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.山坡地及農業生態工程研究經費5,129千 +元��較上年度減列辦理水土資源保蓄綠色 +材料研發等經費1,050千元。 +2.新增坡地土砂災害警戒機制研究經費2,40 +0千元。 +3.上年度辦理土石流警戒技術整合應用研究 +計畫預算業已編竣,所列2,400千元如數 +減列。 +4.上年度辦理農村再生建設及環境營造研究 +計畫預算業已編竣,所列3,400千元如數 +減列。" +2012,5651030100,582817000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費505,000千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費12,791千元。 +2.基本行政工作維持費77,817千元,較上年 +度減列辦理辦公廳舍整修等經費2,879千 +元。" +2012,5651031000,2396430000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,20.3.3,"整體性治山防災計畫總經費7,888,851千元 +,分4年辦理,98至100年度已編列5,492,42 +1千元,本年度續編最後1年經費2,396,430 +千元,較上年度增列辦理治山防災及水庫集 +水區保育等經費100,339千元。" +2012,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251041000,439968000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物品種改良與蒐集經費103,941千元, +較上年度增列辦理優良種苗培育及標準化 +栽培體系之建立等經費2,885千元。 +2.作物栽培及採後處理技術研究經費137,88 +8千元,較上年度增列辦理建構植物健康 +生產管理模式及關鍵技術開發等經費27,7 +44千元。 +3.植物保護技術研究經費82,820千元,較上 +年度增列辦理重要病害監測調查與整合性 +管理技術研究等經費10,887千元。 +4.農業生物技術研究經費60,518千元,較上 +年度減列辦理監測長期貯存之花生與大豆 +種子生理活性等經費20,178千元。其中農 +業生物技術產業化發展方案計畫總經費89 +,166千元,分5年辦理,98至100年度已編 +列55,435千元,本年度續編第4年經費12, +817千元。 +5.農業技術服務經費54,801千元,較上年度 +減列辦理高效能植物工廠立體栽培資通化 +體系之研究與建立等經費30,950千元。" +2012,5651040100,544331000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費453,391千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費10,179千元。 +2.基本行政工作維持費90,940千元,較上年 +度減列辦理種原保存園區水土保持等經費 +4,180千元。" +2012,5651041100,34264000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,20.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土資訊系統計畫總經費408,000千元, +分10年辦理,95至100年度已編列165,689 +千元,本年度續編第7年經費34,264千元 +,較上年度減列建置臺灣土壤資源資訊等 +經費7,773千元。 +2.上年度辦理農業行動化雙向加值服務計畫 +預算業已編竣,所列570千元如數減列。" +2012,5651049000,920000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.4.4.1, +2012,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,20.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251051000,179581000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,20.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 +153,180千元,較上年度增列辦理林木之 +遺傳與環境友善性狀檢測等經費8,865千 +元。 +2.農業科技產學合作經費3,308千元,較上 +年度增列辦理牛樟芝商品化作業流程研發 +等經費2,205千元。 +3.新增節能減碳研究經費15,684千元。 +4.新增氣候變遷及糧食安全研究經費7,409 +千元。 +5.上年度辦理E化領域科技試驗研究計畫預 +算業已編竣,所列14,259千元如數減列。 +6.上年度辦理農業領域科技試驗研究計畫預 +算業已編竣,所列403千元如數減列。 +7.上年度辦理生物技術領域科技試驗研究計 +畫預算業已編竣,所列24,586千元如數減 +列。" +2012,5651050100,339358000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,20.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費288,538千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費3,665千元。 +2.基本行政工作維持費46,952千元,較上年 +度減列辦理森林保育大樓火災自動警報設 +備更新等經費7,891千元。 +3.解說教育與推廣經費3,868千元,較上年 +度減列印製解說教育資料等經費224千元 +。" +2012,5651052000,244563000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,20.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.試驗林生態系示範經營經費59,546千元, +較上年度減列辦理健康林苗生產管理研究 +等經費14,446千元。 +2.林道及聯外道路維護整建經費4,000千元 +,與上年度同。 +3.國家植物園建設計畫總經費738,866千元 +,分7年辦理,97至100年度已編列228,48 +4千元,本年度續編第5年經費146,052千 +元,較上年度增列辦理恆春熱帶植物園民 +俗植物園區整建工程等經費73,770千元。 +4.長期生態研究基礎資料庫整合經費6,300 +千元,較上年度減列購置資訊設備等經費 +700千元。 +5.綠色造林經費28,665千元,較上年度減列 +辦理野生動物監測及對農地影響研究等經 +費1,335千元。" +2012,5651059000,2086000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.5.4.1, +2012,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,20.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251061200,215696000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,20.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海洋漁業資源調查與研究經費18,131千元 +,較上年度減列辦理臺灣周邊海域漁場環 +境監測研究等經費1,303千元。 +2.水產養殖技術研究經費10,584千元,較上 +年度減列辦理吳郭魚鑑種、品系保存及選 +育技術研發等經費210千元。 +3.水產物之處理與加工研究經費10,627千元 +,較上年度減列辦理龍鬚菜渣萃取洋菜寡 +醣研究等經費863千元。 +4.水產資訊整合與運用研究經費8,268千元 +,較上年度減列辦理創新育成中心服務能 +量提升等經費1,243千元。 +5.淡水生物養殖研究經費32,862千元,較上 +年度減列辦理淡水觀賞魚種原保種育種及 +研發設施建置等經費1,124千元。 +6.海水生物養殖研究經費34,716千元,較上 +年度減列辦理熱門海水魚優質種苗量產技 +術研究等經費2,010千元。 +7.沿近海資源調查與研究經費18,324千元, +較上年度增列辦理海洋水文環境與漁業資 +源漁場變動監測研究等經費3,281千元。 +8.水產生物技術研究經費28,350千元,較上 +年度減列辦理與美國進行白蝦育種學術交 +流等經費2,555千元。 +9.東部海洋生物資源研究經費29,374千元, +較上年度減列辦理海水觀賞魚保種育種設 +施建置等經費3,524千元。 +10.澎湖海洋生物資源研究經費24,460千元 +,較上年度增列辦理豹鱠種魚培育及幼苗 +量產技術研發等經費207千元。" +2012,5651060100,385899000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,20.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費297,714千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費6,366千元。 +2.基本行政工作維持費77,428千元,較上年 +度增列辦理海水中心道路及養殖設施工程 +等經費11,064千元。 +3.加強水產品技術研發與改進計畫經費10,7 +57千元,與上年度同。" +2012,5651061100,0,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,國家水產生物種原庫,農業支出,20.6.3,"上年度辦理籌建國家水產生物種原庫-台東 +支庫計畫預算業已編竣,所列328,940千元 +如數減列。" +2012,5651062000,17980000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產發展,農業支出,20.6.4,"建立石斑魚無特定病原種魚培育與種苗量產 +模場計畫總經費64,980千元,分3年辦理,9 +9至100年度已編列47,000千元,本年度續編 +最後1年經費17,980千元,較上年度增列980 +千元。" +2012,5651069000,555000,交通及運輸設備,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.6.5.1, +2012,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,20.6.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251071000,293360000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,20.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.畜產科學研究經費164,241千元,較上年 +度減列辦理生物性飼料及始基生殖細胞之 +研究等經費28,994千元。 +2.畜產技術研究經費129,119千元,較上年 +度增列辦理種畜禽產業商品之加值技術開 +發與產業化應用等經費6,618千元。" +2012,5651070100,417522000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,20.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費372,574千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費4,549千元。 +2.基本行政工作維持費44,948千元,較上年 +度減列辦理辦公廳舍機電設施維護等經費 +5,011千元。" +2012,5651072000,0,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,科技基礎建設,農業支出,20.7.3,"上年度辦理無線射頻辨識技術於畜禽生產管 +理之應用計畫預算業已編竣,所列6,739千 +元如數減列。" +2012,5651079000,4402000,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.7.4.1, +2012,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,20.7.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251081200,209131000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,20.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 +發經費135,592千元,較上年度減列辦理 +動物疾病診斷技術研發等經費7,890千元 +。 +2.動物用藥品檢定技術研發經費73,539千元 +,較上年度減列辦理動物用疫苗檢驗技術 +發展等經費352千元。" +2012,5651080100,162117000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,20.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費116,218千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費2,709千元。 +2.基本行政工作維持費45,899千元,較上年 +度減列辦理動物屍體焚化爐設備改善工程 +等經費1,248千元。 +3.上年度辦理動物用藥品檢定資訊系統開發 +計畫預算業已編竣,所列8,088千元如數 +減列。" +2012,5651089000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.8.3.1, +2012,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,20.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251091000,137812000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,20.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.殘毒管制研究經費31,618千元,較上年度 +減列辦理優質安全農業之農藥合理化使用 +研究等經費417千元。 +2.應用毒理研究經費16,826千元,較上年度 +減列辦理農藥之水生毒性與健康風險評估 +等經費982千元。 +3.農藥化學研究經費13,758千元,較上年度 +減列辦理危害地上部軟體動物防治藥劑之 +開發研究等經費2,111千元。 +4.生物藥劑研究經費23,262千元,較上年度 +減列辦理酸菜廢水中有用微生物之分離與 +應用研究等經費402千元。 +5.農藥應用研究經費21,573千元,較上年度 +增列辦理作物健康管理技術之整合、應用 +與推廣等經費1,141千元。 +6.公害防治研究經費19,484千元,較上年度 +增列辦理作物中重金屬與戴奧辛檢測及評 +估研究等經費444千元。 +7.技術服務與輔導研究經費11,291千元,較 +上年度減列辦理農藥安全技術諮詢交流服 +務網之建構與應用研究等經費839千元。" +2012,5651090100,147555000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,20.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費130,341千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費2,774千元。 +2.基本行政工作維持費17,214千元,較上年 +度增列辦理建築物耐震能力評估及大型環 +境控制設備之節能減碳更新作業等經費5, +414千元。" +2012,5651092000,44600000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,20.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費27,923千 +元,較上年度減列辦理農藥登記委託田間 +試驗及成份檢驗等經費1,910千元。 +2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費9,507 +千元,較上年度減列辦理植物保護資材製 +劑研究實驗工廠建置等經費10,434千元。 +3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 +費7,170千元,較上年度增列辦理農藥管 +理人員訓練、農藥規格登記及田間試驗設 +計書審查等經費5,450千元。" +2012,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,20.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251101000,88977000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,20.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.特有動物保育研究經費20,801千元,較上 +年度增列辦理臺灣高海拔地區野生動物指 +標類群族群變化監測模式之建立等經費3, +274千元。 +2.特有植物保育研究經費18,235千元,較�� +年度增列辦理臺灣野生維管束植物分布及 +自然保護區設置之探討等經費546千元。 +3.特殊生態系保育研究經費8,504千元,較 +上年度減列辦理豎孔式魚道水理模擬研究 +等經費1,704千元。 +4.野生物資源管理研究經費10,037千元,較 +上年度減列辦理外來種植物生物活性成分 +萃取分析及利用等經費908千元。 +5.生態教育推廣研究經費13,155千元,較上 +年度增列辦理生物多樣性教育及保育行動 +社區扎根研究等經費323千元。 +6.試驗站經營研究經費18,245千元,較上年 +度減列辦理臺灣地區特殊棲地野生物長期 +監測研究等經費3,661千元。" +2012,5651100100,184955000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,20.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費134,073千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費373千元。 +2.基本行政工作維持費50,882千元,較上年 +度減列辦理生物多樣性地理資訊系統建置 +等經費10,785千元。" +2012,5651109000,18400000,營建工程,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,20.10.3.1, +2012,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,20.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251111000,71919000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,20.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.茶作技術改良經費42,677千元,較上年度 +增列辦理因應氣候變遷及糧食安全之農業 +創新研究等經費8,130千元。 +2.茶葉加工技術試驗研究經費10,348千元, +較上年度減列辦理茶葉加工產品創新技術 +研究等經費1,708千元。 +3.茶業機械試驗研究經費2,705千元,較上 +年度增列辦理茶園機械改良研究等經費15 +4千元。 +4.茶業推廣與輔導經費10,566千元,較上年 +度增列建構無線射頻辨識技術與二維條碼 +於農產品安全追溯管理之策略研究及應用 +等經費1,225千元。 +5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費5,623千 +元,較上年度減列建構作物安全生產體系 +等經費703千元。" +2012,5651110100,163925000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,20.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費139,912千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費2,616千元。 +2.基本行政工作維持費20,316千元,較上年 +度增列辦理辦公廳舍耐震評估等經費3,46 +5千元。 +3.茶葉委託田間試驗及農藥檢驗經費3,697 +千元,較上年度減列辦理農藥殘留檢驗及 +農藥成份分析等經費737千元。" +2012,5651119000,425000,交通及運輸設備,農業委員會主管,茶業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.11.3.1, +2012,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,20.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251121000,96165000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,20.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.種苗經營試驗與改良經費13,210千元,較 +上年度減列辦理種子品質及處理技術研發 +等經費339千元。 +2.品種改良研究經費12,733千元,較上年度 +增列辦理十字花科、葫蘆科及茄科蔬菜耐 +逆境種原收集及評估等經費933千元。 +3.繁殖技術研發應用經費26,070千元,較上 +年度增列辦理健康種苗生產供應與健康管 +理體系之建立等經費7,927千元。 +4.生物技術開發與應用經費26,144千元,較 +上年度增列辦理基因轉殖作物驗證與地理 +資訊管理模式之建立等經費2,689千元。 +5.技術服務推廣經費10,117千元,較上年度 +減列辦理種苗產業服務網站建置研究等經 +費4,706千元。 +6.農場經營及種苗量產研究經費3,010千元 +,較上年度減列辦理雜交玉米新品種採種 +技術研究等經費282千元。 +7.熱帶園藝作物試驗研究經費4,881千元, +較上年度增列辦理番木瓜種苗七號全兩性 +株基因分析與產業調控研究等經費580千 +元。" +2012,5651120100,143324000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,20.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費98,478千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費2,182千元。 +2.基本行政工作維持費32,191千元,較上年 +度減列辦理綠肥作物栽培推廣等經費5,64 +1千元。 +3.植物品種檢定經費12,655千元,較上年度 +減列植物品種檢定技術開發與應用等經費 +1,890千元。" +2012,5651129000,0,營建工程,農業委員會主��,種苗改良繁殖場,一般建築及設備,農業支出,20.12.3.1, +2012,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,20.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251131200,92222000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物育種及栽培利用技術研發經費45,820 +千元,較上年度增列辦理因應氣候變遷及 +糧食安全農業創新研究等經費1,090千元 +。 +2.作物生產環境技術研發經費25,360千元, +較上年度增列辦理綠竹及設施蔬菜健康管 +理研究等經費515千元。 +3.農業推廣與農民輔導研究經費8,241千元 +,較上年度增列辦理低投入省工農業經營 +輔導研究等經費868千元。 +4.生物技術及遺傳資源與多樣性經費12,801 +千元,較上年度增列辦理耐逆境種原蒐集 +及評估利用等經費854千元。" +2012,5651130100,146160000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,20.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費120,997千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費2,476千元。 +2.基本行政工作維持費22,070千元,較上年 +度增列辦理農業推廣大樓防漏工程等經費 +1,301千元。 +3.新品種新技術推廣及產銷輔導經費3,093 +千元,較上年度減列辦理產銷輔導推廣等 +經費217千元。 +4.上年度辦理建立農業技術視訊諮詢服務計 +畫預算業已編竣,所列185千元如數減列 +。" +2012,5651139000,0,土地購置,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.13.3.1, +2012,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251141000,40412000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技研發經費22,154千元,較上年度 +增列辦理氣候變遷對授粉昆蟲行為模式與 +生態之影響研究等經費3,150千元。 +2.農業政策研究經費6,457千元,較上年度 +減列辦理苗栗區農業產銷班經營管理企業 +化輔導之研究等經費326千元。 +3.防疫檢疫科技研發經費11,801千元,較上 +年度增列建立苗栗地區重點作物健康管理 +生產體系等經費582千元。" +2012,5651140100,107885000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,20.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費88,117千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費1,834千元。 +2.基本行政工作維持費19,768千元,較上年 +度減列辦理溫室裝修工程等經費2,591千 +元。 +3.上年度辦理建立農業技術視訊諮詢服務計 +畫預算業已編竣,所列160千元如數減列 +。" +2012,5651149000,983000,交通及運輸設備,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.14.3.1, +2012,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251151000,99690000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費47,213千元,較上年度 +減列辦理水稻良質米育種及米質分析等經 +費146千元。 +2.作物環境研究經費39,586千元,較上年度 +增列辦理草生栽培及施肥方式對粘板岩沖 +積土壤碳匯和果樹調適極端氣候之影響研 +究等經費9,209千元。 +3.作物推廣研究經費7,952千元,較上年度 +減列辦理中部地區設施番茄成本收益與行 +銷通路研究等經費1,138千元。 +4.坡地農業研究經費4,939千元,較上年度 +減列辦理石斛蘭育種研究等經費801千元 +。" +2012,5651150100,147947000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,20.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費121,536千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費1,314千元。 +2.基本行政工作維持費22,742千元,較上年 +度減列辦理蔬菜試驗田間溫室工程等經費 +3,662千元。 +3.推動農業產業整體發展經費3,040千元, +較上年度增列補助辦理農業產銷活動及設 +施等經費665千元。 +4.新增田間試驗及農藥檢驗經費629千元。 +5.上年度辦理農業技術視訊諮詢服務系統計 +畫預算業已編竣,所列175千元如數減列 +。" +2012,5651159000,1620000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.15.3.1, +2012,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251161000,95876000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費36,713千元,較上年度 +增列辦理小果番茄健康管理生產模式之建 +立等經費10,279千元。 +2.作物環境研究經費25,317千元,較上年度 +減列辦理堆肥再製品研發等經費1,053千 +元。 +3.農業推廣研究經費6,330千元,較上年度 +減列辦理雲嘉南地區在地飲食推廣平台之 +建置與評估等經費309千元。 +4.分場農業試驗研究經費27,516千元,較上 +年度增列辦理高產飼料用水稻及玉米品種 +選育等經費2,249千元。" +2012,5651160100,163804000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,20.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費135,509千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費2,966千元。 +2.基本行政工作維持費26,073千元,較上年 +度減列辦理分場辦公大樓防漏修護等經費 +3,729千元。 +3.農業經營輔導經費2,222千元,較上年度 +減列辦理強化地方特色產業發展促進農業 +轉型升級等經費1,490千元。 +4.上年度辦理農業技術視訊諮詢服務計畫預 +算業已編竣,所列352千元如數減列。" +2012,5651169000,1840000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.16.3.1, +2012,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.16.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251171000,91884000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農園作物經費42,841千元,較上年度增列 +辦理飼料米品種選育及栽培技術建立等經 +費353千元。 +2.作物環境經費23,193千元,較上年度增列 +辦理高屏地區作物施肥技術應用研究等經 +費6,553千元。 +3.農業推廣經費6,367千元,較上年度增列 +辦理農業推廣教育及輔導等經費1,512千 +元。 +4.旗南作物經費13,449千元,較上年度減列 +辦理蔬菜品種改良及栽培技術改進等經費 +284千元。 +5.澎湖作物經費6,034千元,較上年度減列 +辦理澎湖地區西瓜種原篩選及品種選育等 +經費491千元。" +2012,5651170100,130439000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,20.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費97,614千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費2,066千元。 +2.基本行政工作維持費29,625千元,較上年 +度減列辦理旗南分場栽培設施新建工程等 +經費5,589千元。 +3.農業經營輔導經費3,200千元,較上年度 +減列推動農業產業整體發展等經費1,561 +千元。 +4.上年度辦理農業技術視訊諮詢服務計畫預 +算業已編竣,所列252千元如數減列。" +2012,5651179000,2539000,交通及運輸設備,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.17.3.1, +2012,5651179800,200000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.17.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251181000,76245000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費21,673千元,較上年度 +增列辦理水稻穗上發芽分子標誌輔助育種 +技術之研究等經費2,320千元。 +2.作物環境研究經費19,155千元,較上年度 +增列辦理因應氣候變遷對水稻病蟲害預警 +制度及安全管理技術建立之研究等經費79 +1千元。 +3.農業推廣研究經費15,112千元,較上年度 +增列辦理花宜地區原住民特色農產業資源 +調查與輔導需求之研究等經費700千元。 +4.分場農業試驗研究經費20,305千元,較上 +年度增列辦理宜蘭地區花卉品種改良及栽 +培技術改進之研究等經費1,681千元。" +2012,5651180100,105031000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,20.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費84,039千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費1,829千元。 +2.基本行政工作維持費18,447千元,較上年 +度減列辦理辦公廳舍防漏節能整修等經費 +1,167千元。 +3.農業經營輔導經費2,545千元,較上年度 +減列推動農業產業整體發展等經費154千 +元。 +4.上年度辦理農業行動化雙向加值服務計畫 +預算業已編竣,所列210千元如數減列。" +2012,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.18.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251191000,57102000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費20,773千元,較上年度 +減列辦理園藝作物科技技術改良及研發等 +經費2,229千元。 +2.作物環境研究經費26,693千元,較上年度 +增列辦理農產品安全無縫管理體系關鍵技 +術之開發研究等經費9,644千元。 +3.農業推廣研究經費2,470千元,較上年度 +減列辦理農業人力資源及輔導休閒農業管 +理之研究等經費1,458千元。 +4.果園管理研究經費7,166千元,較上年度 +增列辦理因應氣候變遷及糧食安全之農業 +創新研究等經費358千元。" +2012,5651190100,89676000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,20.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費75,671千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費1,701千元。 +2.基本行政工作維持費11,927千元,較上年 +度減列辦理土壤樣品處理室整建等經費2, +761千元。 +3.推動農業產業整體發展經費1,078千元, +較上年度減列獎補助費993千元。 +4.發展溫控精緻農業經費1,000千元,較上 +年度減列辦理深層海水之適合作物應用研 +究等經費1,000千元。 +5.上年度辦理建立農業技術視訊諮詢服務計 +畫預算業已編竣,所列190千元如數減列 +。" +2012,5651199000,2480000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.19.3.1, +2012,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.19.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251201200,138295000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,20.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.漁業生產及管理自動化經費8,007千元, +較上年度減列辦理利用航程紀錄器應用在 +沿近海漁船管理研究等經費15,089千元。 +2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費23 +,189千元,較上年度減列辦理非可沉式箱 +網設施研發等經費14,552千元。 +3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費68 +,906千元,較上年度增列辦理遠洋鮪釣漁 +業海上觀測研究等經費12,036千元。 +4.水產加工及品質安全檢測經費30,004千元 +,較上年度增列辦理水產物利用與認驗證 +制度之研究等經費21,024千元。 +5.漁業經貿政策及制度研究經費4,725千元 +,較上年度減列辦理養殖漁業全球投資與 +布局之研究等經費115千元。 +6.漁業資訊之應用經費1,464千元,較上年 +度減列辦理漁業產業知識智能服務資訊管 +理及應用等經費2,574千元。 +7.國際漁業科技合作經費2,000千元,較上 +年度增列辦理參與國際漁業組織研究等經 +費622千元。 +8.上年度生物技術在水產養殖之應用計畫預 +算業已編竣,所列3,437千元如數減列。" +2012,5651200100,350023000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,20.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費300,234千元,較上年度減列 +中美基金待遇差額1,486千元,伸算增列 +調整待遇等經費6,522千元,計淨增5,036 +千元。 +2.基本行政工作維持費49,789千元,較上年 +度減列業務報告資料印製、環境清潔及車 +輛養護費等734千元。" +2012,5651202000,2784367000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,20.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費66,282千元,較上年度減列 +辦理漁業政策推廣等經費3,152千元。 +2.漁政管理經費100,993千元,較上年度減 +列辦理漁業資源培育與宣導教育輔導等經 +費15,479千元。 +3.遠洋漁業管理經費261,251千元,較上年 +度增列辦理遠洋漁業永續方案等經費21,5 +87千元。 +4.養殖漁業管理經費215,777千元,較上年 +度減列辦理海水養殖及水產種苗等重點產 +業輔導管理等經費14,756千元。 +5.遠洋漁業開發經費40,637千元,較上年度 +減列辦理船員訓練等經費1,376千元。 +6.休漁獎勵經費200,000千元,與上年度同 +。 +7.漁業電臺經費63,427千元,較上年度減列 +代播費等118千元。 +8.漁業用油補貼經費1,836,000千元,較上 +年度核實增列36,000千元。" +2012,5651203000,1734658000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,20.20.4,"本���度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.漁業多元化經營建設總經費4,454,878千 +元,分4年辦理,98至100年度已編列3,72 +7,915千元,本年度續編最後1年經費726, +963千元,較上年度減列辦理沿近海漁業 +資源之永續經營等經費64,778千元。 +2.新增海岸新生及漁業建設計畫經費1,007, +695千元,原編列振興經濟擴大公共建設 +特別預算,自本年度起依規定納入總預算 +編列。" +2012,5651209000,700000,交通及運輸設備,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.20.5.1, +2012,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,20.20.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251503000,306844000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,20.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫檢疫科技研發經費222,505千元,較 +上年度減列辦理動物疫病防疫技術開發與 +應用等經費9,238千元。 +2.檢疫產業電子化自動化經費19,494千元, +較上年度增列建置全球亞熱帶農作物重要 +有害生物資料庫系統等經費1,760千元。 +3.新增農產品安全無縫科技研發經費64,845 +千元。 +4.上年度辦理農業生物技術研發計畫預算業 +已編竣,所列15,591千元如數減列。" +2012,5651500100,692904000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,20.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費548,017千元,較上年度減列 +中美基金待遇差額356千元,伸算增列調 +整待遇等經費7,332千元,計淨增6,976千 +元。 +2.基本行政工作維持費144,887千元,較上 +年度減列辦公房舍租金等2,185千元。" +2012,5651501000,829420000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,20.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物防疫業務經費176,421千元,較上年 +度減列辦理全國豬瘟及口蹄疫防治工作等 +經費28,115千元。 +2.動物檢疫業務經費24,389千元,較上年度 +減列辦理輸出動物及其產品產地檢疫功能 +強化等經費4,046千元。 +3.植物防疫業務經費92,110千元,較上年度 +減列辦理特定與重大植物有害生物監測調 +查及防治等經費26,890千元。 +4.植物檢疫業務經費54,252千元,較上年度 +減列辦理重要進口植物病蟲害電腦資訊系 +統之建立與維護等經費112千元。 +5.企劃業務經費40,943千元,較上年度減列 +辦理動植物疫病緊急預防控制等經費20,4 +33千元。 +6.屠宰衛生檢查業務經費398,417千元,較 +上年度減列辦理各肉品市場執行拍賣豬隻 +統一編號系統作業等經費5,892千元。 +7.動植物防檢疫經費42,888千元,較上年度 +減列購置檢疫用藥品及材料等經費4,457 +千元。" +2012,5651509000,261354000,營建工程,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.21.4.1, +2012,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,20.21.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251601000,900000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,20.22.1,"本年度預算數900千元,係辦理農業金融體 +系營運策略研究經費,較上年度減列辦理日 +本政策性農業貸款制度之研究等經費250千 +元。" +2012,5651600100,104373000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,20.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費90,048千元,較上年度減列中 +美基金待遇差額625千元,伸算增列調整 +待遇等經費2,041千元,計淨增1,416千元 +。 +2.基本行政工作維持費14,325千元,較上年 +度增列辦理辦公廳舍整修等經費175千元 +。" +2012,5651601000,288423000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,20.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業金融教育及資訊經費22,247千元,較 +上年度減列辦理農業金融從業人員專業能 +力教育訓練等經費1,064千元。 +2.農業金融機構管理經費8,705千元,較上 +年度減列協助農漁會信用部健全營運等經 +費3,393千元。 +3.農業融資及金融法令經費937千元,與上 +年度同。 +4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費25 +6,534千元,較上年度減列28,466千元。" +2012,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,20.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,5251701000,162645000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農��科技研發,科學支出,20.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農糧作物產銷技術研發經費98,149千元, +較上年度減列辦理航遙測技術應用於農作 +物生產調查與監測等經費552千元。 +2.農產運銷電子化研發經費22,880千元,較 +上年度增列辦理農糧產品產銷供應鏈安全 +追蹤追溯管理整合平台建置等經費11,249 +千元。 +3.作物環境科技研發經費18,242千元,較上 +年度增列辦理農作物中重金屬與有機污染 +物檢測技術及調查評估等經費16,821千元 +。 +4.農產加工科技研發經費10,625千元,較上 +年度減列辦理保健食品開發等經費1,629 +千元。 +5.強化農業科技產學研合作研發經費12,749 +千元,較上年度增列辦理低溫低濕乾燥技 +術開發國產果漿產品等經費2,462千元。 +6.上年度辦理農糧產業生物技術研發計畫預 +算業已編竣,所列26,230千元如數減列。" +2012,5651700100,809274000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,20.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費769,078千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費16,537千元。 +2.基本行政工作維持費40,196千元,較上年 +度減列辦理公文線上簽核作業系統建置等 +經費1,274千元。" +2012,5651701000,1074714000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,20.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費135,671千元,較上年度減 +列辦理農民耕地與作物基本資料庫備援系 +統等經費17,603千元。 +2.作物生產管理經費60,465千元,較上年度 +減列辦理建構整合性花卉產業供應鏈體系 +等經費14,653千元。 +3.農業資材管理經費70,390千元,較上年度 +減列推動農產品產銷履歷生產及行銷等經 +費28,971千元。 +4.運銷加工管理經費258,115千元,較上年 +度增列推動農糧產品驗證及產銷輔導等經 +費29,234千元。其中補助臺北花卉批發市 +場遷建計畫總經費380,000千元,分年辦 +理,96至100年度已編列254,213千元,本 +年度續編第5年經費80,003千元。 +5.糧食產業管理經費61,248千元,較上年度 +減列辦理農田坵塊資料庫更新等經費10,8 +77千元。 +6.分署農糧管理經費54,673千元,較上年度 +增列辦理建築物耐震補強工程等經費10,9 +41千元。 +7.精緻農業健康卓越方案經費213,152千元 +,較上年度減列辦理植物種苗產業輔導等 +經費67,116千元。 +8.花博暨會後發展計畫總經費3,513,000千 +元,分年辦理,98至99年度已編列2,850, +000千元,本年度續編第3年經費221,000 +千元,較上年度增列221,000千元。 +9.上年度辦理地區性農業建設發展與耕地活 +化計畫預算業已編竣,所列480,852千元 +如數減列。" +2012,5651709000,0,營建工程,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.23.4.1, +2012,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,20.23.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,6154011400,85337859000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工保險業務,社會保險支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研議勞工保險基金財務及就業保險業務2, +316千元,較上年度減列研議改進就業保 +險相關規定及辦理就業保險制度宣導等經 +費825千元。 +2.研議承保及現金給付業務3,728千元,較 +上年度減列辦理勞工保險法令及年金制度 +相關宣導等經費1,172千元。 +3.落實職業災害保險制度1,827千元,較上 +年度減列研議修正職業災害勞工保護法等 +經費573千元。 +4.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 +保經費21,278,595千元,較上年度增列1, +500,000千元。 +5.補助職業工人等及其眷屬參加全民健保經 +費18,595,755千元,較上年度增列1,652, +408千元。 +6.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 +保險經費15,291,941千元,較上年度增列 +1,317,360千元。 +7.補助職業工人等參加勞工保險經費22,375 +,231千元,較上年度增列3,274,282千元 +。 +8.補助辦理勞保、農保及職業災害勞工保護 +業務所需行政事務費2,631,777千元,較 +上年度減列110,231千元。 +9.補助未加入勞保而遭遇職業災害之勞工補 +償經費65,000千元,較上年度增列5,000 +千元。 +10.補助辦理就業保險業務所需行政事務費5 +15,953千元,較上年度減列44,207千元。 +11.直轄市非設籍勞保欠費繳款專案補助4,5 +75,736千元,較上年度增列2,575,736千 +元。" +2012,6354010100,621795000,無細項,勞工委員會主管,勞工委��會,一般行政,福利服務支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費483,165千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費17,105千元。 +2.基本行政工作維持費98,152千元,較上年 +度減列辦公廳舍修繕等經費3,687千元。 +3.訴願審議業務2,245千元,較上年度增列 +訴願管理系統維護等經費65千元。 +4.法制業務3,180千元,較上年度增列辦理 +法規整理等經費490千元。 +5.統計業務管理12,732千元,較上年度減列 +部分工時勞工就業實況調查等經費1,603 +千元。 +6.勞工資訊業務22,321千元,較上年度減列 +購置資訊設備相關耗材等經費2,146千元 +。" +2012,6354011100,112605000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞資關係業務,福利服務支出,21.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔導工會組織健全發展31,743千元,較上 +年度減列補助工會辦理教育訓練等經費2, +246千元。 +2.強化勞資夥伴關係5,437千元,較上年度 +減列落實團體協約制度等經費3,072千元 +。 +3.健全勞資爭議處理制度75,425千元,較上 +年度增列推動不當勞動行為裁決機制及辦 +理裁決案件等經費17,815千元。" +2012,6354011200,715519000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞動條件業務,福利服務支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全勞動基準法制及有效落實執行2,623 +千元,較上年度減列督導縣市政府執行勞 +動條件業務等經費736千元。 +2.健全合理工資、工時制度1,293千元,較 +上年度減列辦理相關宣導、研討活動等經 +費507千元。 +3.加強特別保護與落實性別工作平等法5,96 +3千元,較上年度增列推動企業建立制度 +化友善措施等經費1,423千元。 +4.落實勞工退休制度1,753千元,較上年度 +減列辦理勞工退休法令宣導等經費597千 +元。 +5.補助辦理勞工退休金業務所需行政事務費 +703,887千元,較上年度減列2,851千元。" +2012,6354011300,75491000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工福利業務,福利服務支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動職工福利,改善勞工生活2,839千元 +,較上年度增列辦理勞工福祉宣導等經費 +553千元。 +2.規劃商港相關工會勞工福利,增進碼頭工 +人福祉21,427千元,以商港服務費支應, +較上年度減列獎補助費1,000千元。 +3.輔助托兒福利服務10,248千元,較上年度 +增列建立照顧勞工子女績優企業之評鑑、 +表揚、觀摩與認證制度及企業托兒資訊資 +源整合平台管理維護等經費1,390千元。 +4.加強推行勞工教育11,174千元,較上年度 +減列辦理勞動權益宣導等經費2,485千元 +。 +5.策辦勞工服務工作28,982千元,較上年度 +減列培育優質勞工志工及職災個案慰助服 +務等經費5,756千元。 +6.勞工教育學苑管理821千元,較上年度減 +列辦理勞工教育學苑履約監督及協調等經 +費301千元。" +2012,6354011500,30570000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工安全衛生業務,福利服務支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動事業單位安全衛生自主管理體系及改 +善教育訓練品質12,054千元,較上年度減 +列補助辦理勞工安全衛生教育訓練及宣導 +等經費3,995千元。 +2.建構勞動安全環境及推動防災措施2,265 +千元,較上年度減列推動損害防阻業務等 +經費135千元。 +3.積極推動職業病預防工作9,318千元,較 +上年度減列推動各級醫療機構建構職場健 +康服務制度等經費2,685千元。 +4.創新職場安全機制及強化產業安全設施2, +521千元,較上年度減列辦理工程規劃設 +計階段風險評估等經費1,479千元。 +5.推動化學品管理與資訊應用機制4,412千 +元,較上年度減列化學品管理宣導及輔導 +訓練等經費1,888千元。" +2012,6354011600,219497000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工檢查業務,福利服務支出,21.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全勞動檢查體制4,523千元,較上年度 +減列購置資訊軟硬體設備等經費473千元 +。 +2.降低一般行業職業災害6,464千元,較上 +年度減列辦理重大特殊災害及高危險事業 +關鍵性危害預防作業宣導等經費469千元 +。 +3.災害防救暨職業衛生檢查3,980千元,較 +上年度減列辦理職業衛生檢查技術研討會 +等經費773千元。 +4.降低營造業職業災害5,212千元,較上年 +度減列執行動態稽查、巡查及墜落災害防 +止策略等經費754千元。 +5.危險性機���及設備檢查與管理199,318千 +元,以檢查費收入支應,較上年度減列安 +全檢查人員表揚、操作人員等防災教育訓 +練及代檢員工作會報等經費458千元。" +2012,6354011700,22939000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,綜合規劃業務,福利服務支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動研究發展7,291千元,較上年度增列 +勞動政策宣導等經費596千元。 +2.強化計畫管考2,000千元,較上年度減列 +編訂我國百年勞動歷史資料等經費1,210 +千元。 +3.拓展國際勞動事務9,098千元,較上年度 +減列補助勞工團體與非政府組織團體辦理 +或參加國際性勞動事務活動等經費1,636 +千元。 +4.強化勞動力規劃及組織效能4,550千元, +較上年度增列發行台灣勞工雜誌等經費72 +4千元。" +2012,6354012200,98805000,北區檢查所,勞工委員會主管,勞工委員會,檢查所管理,福利服務支出,21.1.9.1, +2012,6354019000,0,交通及運輸設備,勞工委員會主管,勞工委員會,一般建築及設備,福利服務支出,21.1.10.1, +2012,6354019800,6709000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,第一預備金,福利服務支出,21.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2012,6454011800,25059000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,技能檢定業務,國民就業支出,21.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動技能檢定1,208千元,較上年度減列 +召開技能檢定試務工作相關會議等經費34 +0千元。 +2.強化技能檢定基準13,158千元,較上年度 +減列技能檢定學術科題庫命製等經費3,75 +6千元。 +3.規劃及督導全國技能檢定事務1,999千元 +,較上年度增列購置技能檢定用車等經費 +450千元。 +4.技術士證核發及管理8,694千元,較上年 +度減列發證資訊系統維護費等350千元。" +2012,6454110100,1036011000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,一般行政,國民就業支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,013,653千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 +等經費14,599千元。 +2.基本行政工作維持費19,846千元,較上年 +度減列一般事務費等499千元。 +3.資訊管理業務2,401千元,較上年度減列 +資訊設備費223千元。 +4.法務業務111千元,較上年度減列一般事 +務費3千元。" +2012,6454110200,740451000,綜合規劃,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職業訓練業務,國民就業支出,21.2.2.1, +2012,6454110400,11527000,泰山職訓中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職訓中心管理,國民就業支出,21.2.3.1, +2012,6454110500,6180000,北基宜花金馬區就服中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,就服中心管理,國民就業支出,21.2.4.1, +2012,6454119800,2600000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,第一預備金,國民就業支出,21.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,5254610100,96792000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般行政,科學支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費90,487千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 +費2,794千元。 +2.基本行政工作維持費6,305千元,較上年 +度減列保全及環境清潔維護等經費1,660 +千元。" +2012,5254611100,51662000,勞工安全調查研究,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,勞工安全衛生研究,科學支出,21.3.2.1, +2012,5254619000,14066000,其他設備,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,21.3.3.1, +2012,5254619800,100000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,21.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,6354710100,108467000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,一般行政,福利服務支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費87,107千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 +費3,800千元。 +2.基本行政工作維持費21,360千元,較上年 +度減列辦公室管理費、環境綠美化、環境 +清潔及保全等經費420千元。" +2012,6354710200,11241000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,勞工退休基金監理業務,福利服務支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金投資與運用規劃2,932千元,較上年 +度減列國內外基金配置與經濟、金融情勢 +資料之蒐集、翻譯及編印等經費1,362千 +元。 +2.基金業務之研考及控管8,309千元,較上 +年度減列辦理基金業務資訊系統委外維護 +等經費3,504千元。" +2012,6354719800,800000,無細項,勞工委��會主管,勞工退休基金監理會,第一預備金,福利服務支出,21.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,5157011100,77965000,無細項,衛生署主管,衛生署,公費生培育工作,教育支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫學系公費生培育工作22,100千元,較上 +年度減列獎助醫學系公費生待遇及補(捐) +助承辦學校教學用設備等經費13,980千元 +。 +2.地方養成公費生培育工作55,865千元,較 +上年度減列補(捐)助承辦學校教學用設備 +及獎助地方養成公費生待遇等經費3,035 +千元。" +2012,5257011700,642032000,科技發展工作,衛生署主管,衛生署,科技業務,科學支出,22.1.2.1, +2012,6157012000,39581000,全民健康保險工作,衛生署主管,衛生署,全民健康保險業務,社會保險支出,22.1.3.1, +2012,6157014000,20929000,無細項,衛生署主管,衛生署,長期照護保險業務,社會保險支出,22.1.4,"本年度預算數20,929千元,較上年度減列委 +託辦理長期照護保險案例組合資料蒐集及分 +析等經費3,680千元。" +2012,6157018100,476259000,全民健康保險紓困基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,社會保險支出,22.1.5.1, +2012,6257013000,1000000,無細項,衛生署主管,衛生署,漢生病病人補償及保障計畫,社會救助支出,22.1.6,"本年度預算數1,000千元,係依據漢生病病 +患人權保障及補償條例第3條第1項第2款規 +定,編列漢生病病人補償金,較上年度減列 +1,000千元。" +2012,6557010100,626346000,無細項,衛生署主管,衛生署,一般行政,醫療保健支出,22.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費539,884千元,較上年度減列 +職員1人、聘用2人及約僱人員1人之人事 +費2,799千元,增列員工薪俸晉級差額及 +伸算增列調整待遇等經費13,742千元,計 +淨增10,943千元。 +2.基本行政工作維持費86,462千元,較上年 +度減列汰換辦公事務設備等經費1,234千 +元。" +2012,6557011000,3238589000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫政業務,醫療保健支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫政法規與醫事人員及機構管理21,272千 +元,較上年度減列全國醫政研討會等經費 +736千元,增列醫療糾紛案件鑑定等經費1 +0,911千元,計淨增10,175千元。 +2.醫療業務督導管理4,996千元,較上年度 +減列醫療法人財務報告審查等經費1,083 +千元。 +3.醫療替代役6,984千元,較上年度減列替 +代役教育訓練費、宿舍水電費等799千元 +。 +4.健全醫療衛生體系158,358千元,較上年 +度減列醫療服務國際化等經費19,846千元 +。 +5.全面提升醫事機構服務品質91,234千元, +較上年度減列生醫科技相關計畫等經費13 +,007千元,增列辦理建置安寧緩和醫療意 +願書資料庫等經費3,076千元,計淨減9,9 +31千元。 +6.醫事人力規劃與訓練2,184,408千元,較 +上年度減列教學訓練計畫等經費184,330 +千元。 +7.建立優質之緊急醫療救護體系139,886千 +元,較上年度減列補助縣市衛生局辦理緊 +急醫療救護工作等經費15,435千元,增列 +辦理醫院緊急醫療能力分級評定等經費6, +400千元,計淨減9,035千元。 +8.加強精神疾病防治與心理衛生工作631,45 +1千元,較上年度減列28,848千元,包括 +: +(1)新世代健康領航計畫總經費9,352,071 +千元,分4年辦理,98至100年度已編列 +7,305,677千元,本年度續編最後1年經 +費2,046,394千元,分配本科目編列454 +,749千元,較上年度減列自殺防治成效 +評估計畫等經費18,484千元。 +(2)鴉片類藥癮病人治療計畫總經費604,4 +50千元,分4年辦理,98至100年度已編 +列427,748千元,本年度續編最後1年經 +費176,702千元,較上年度減列鴉片類 +藥癮病人替代療法藥品等經費10,364千 +元。" +2012,6557011100,707301000,無細項,衛生署主管,衛生署,護理及健康照護業務,醫療保健支出,22.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.山地離島醫療保健行政工作26,767千元, +較上年度減列原住民部落及離島社區健康 +營造輔導中心計畫等經費1,654千元,增 +列補助離島地區嚴重傷病患轉診自行搭機 +來臺就醫交通費等1,000千元,計淨減654 +千元。 +2.護理行政工作1,410千元,較上年度增列 +辦理教育訓練等經費852千元。 +3.落實長照十年計畫264,808千元,較上年 +度減列長照業務宣導及護理機構督導考核 +計畫等經費11,677千元,增列長期照顧十 +年計畫及捐助一般護理之家發展特殊照護 +服務型態經費11,449千元,計淨減228千 +元。 +4.推動身心障礙醫療復健網絡23,546千元�� +較上年度減列國際健康功能與身心障礙分 +類系統業務宣導等經費900千元,增列推 +動身心障礙醫療復健體系業務等經費968 +千元,計淨增68千元。 +5.強化護理人力培育與功能提升32,129千元 +,較上年度減列護理、助產業務政策規劃 +、提升住院病人照護品質及護理人員專業 +知能等經費9,707千元。 +6.加強山地離島及原住民醫療保健服務347, +029千元,較上年度減列衛生所(室)醫療 +影像傳輸系統(PACS)暨共用醫療資訊系統 +(HIS)功能擴充等經費58,577千元,增列 +補助衛生所(室)辦公廳舍修繕、重擴建及 +醫療資訊設備更新等經費17,134千元,計 +淨減41,443千元。 +7.推動長照服務體系及長照服務網業務11,6 +12千元,較上年度增列長照人力訓練等經 +費7,612千元。" +2012,6557011200,45000000,無細項,衛生署主管,衛生署,新竹生醫園區醫院籌設計畫,醫療保健支出,22.1.10,"本科目係新增,辦理新竹生醫園區醫院規劃 +設計及興建工程,總經費1,800,000千元, +分8年辦理,本年度編列第1年經費45,000千 +元。" +2012,6557011400,0,無細項,衛生署主管,衛生署,國民健康資訊建設計畫,醫療保健支出,22.1.11,"上年度辦理國民健康資訊建設計畫預算業已 +編竣,所列154,255千元如數減列。" +2012,6557011600,69845000,無細項,衛生署主管,衛生署,企劃業務,醫療保健支出,22.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛生業務企劃9,654千元,較上年度減列 +辦理各項先期計畫審查作業等經費221千 +元。 +2.衛生業務管考1,485千元,較上年度減列 +綜合考評等經費208千元。 +3.衛生政策推展17,574千元,較上年度減列 +志工研習等經費3,173千元。 +4.國際衛生行政人才培訓4,533千元,較上 +年度減列衛生行政人員教育訓練等經費26 +3千元。 +5.衛生統計及調查分析20,459千元,較上年 +度增列主題式資料庫籌建管理計畫等經費 +497千元。 +6.衛生教育模式之建立與推廣16,140千元, +較上年度減列提升衛生教育方法及技能等 +經費2,653千元。" +2012,6557011700,79275000,無細項,衛生署主管,衛生署,國際衛生業務,醫療保健支出,22.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強辦理參與多邊國際性組織活動12,289 +千元,較上年度減列參與國際性組織活動 +等經費1,259千元。 +2.推動雙邊國際衛生合作與交流23,761千元 +,較上年度減列推動雙邊國際衛生合作與 +交流等經費3,631千元。 +3.加強辦理區域性國際衛生合作交流12,333 +千元,較上年度減列區域性之國際衛生合 +作交流等經費3,654千元。 +4.國際緊急醫療援助及合作30,892千元,較 +上年度減列國際緊急醫療援助與公共衛生 +合作計畫等經費2,170千元。" +2012,6557011800,148709000,無細項,衛生署主管,衛生署,衛生醫療資訊業務,醫療保健支出,22.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛生行政資訊業務32,288千元,較上年度 +減列衛生行政資訊系統移轉等經費14,515 +千元。 +2.基礎建設及網路服務82,801千元,較上年 +度增列醫療資訊網視訊設備汰換等經費7, +359千元。 +3.公衛及醫療資訊業務33,620千元,較上年 +度減列建置電子表單系統等經費4,030千 +元,增列醫事憑證管理中心營運經費20,0 +00千元,計淨增15,970千元。" +2012,6557011900,3473866000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫院營運業務,醫療保健支出,22.1.15,"本年度預算數3,473,866千元,係辦理所屬 +醫院營運輔導經費,較上年度減列人事費補 +助、公務人員舊制年資退休撫卹金及公費床 +病患養護等經費107,966千元。" +2012,6557018100,148000000,醫療藥品基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,醫療保健支出,22.1.16.1, +2012,6557019000,458200000,營建工程,衛生署主管,衛生署,一般建築及設備,醫療保健支出,22.1.17.1, +2012,6557019800,20000000,無細項,衛生署主管,衛生署,第一預備金,醫療保健支出,22.1.18,仍照上年度預算數編列。 +2012,5257050400,213853000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,科技發展工作,科學支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫科技發展研究及科技管理210,289千 +元,較上年度增列委託辦理防疫研究發展 +工作等經費114,900千元。 +2.物質成癮整合型計畫3,564千元,較上年 +度減列訪視個案作業及耗材等經費515千 +元。 +3.上年度結合學術界促進防疫科技發展預算 +業已編竣,所列76,749千元如數減列。 +4.上年度結核病防治整合型計畫預算業已編 +竣,所列55,436千元如數減列。" +2012,6557050100,1041400000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,一般行政,醫療保健支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費994,650千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費27,386千元。 +2.基本行政工作維持費46,750千元,較上年 +度減列防疫中心土地租金16,330千元,增 +列昆陽宿舍拆除等經費10,159千元,計淨 +減6,171千元。" +2012,6557050200,4225682000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,防疫業務,醫療保健支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃及綜合業務98,093千元,較上年度減 +列特殊及緊急疫情大眾溝通宣導等經費25 +,756千元。 +2.檢疫防疫業務166,269千元,較上年度減 +列9,552千元,包括: +(1)檢疫防疫業務113,328千元,較上年度 +減列蘇澳行政大樓修繕等經費7,006千 +元,增列購置符合港埠核心能力設備等 +經費4,813千元,計淨減2,193千元。 +(2)急性傳染病流行風險監控與管理計畫 +總經費3,629,004千元,分5年辦理,10 +0年度已編列60,300千元,本年度續編 +第2年經費52,941千元,較上年度減列 +委託地方衛生機關辦理病媒傳染病監測 +等經費7,359千元。 +3.慢性傳染病防治業務342,314千元,較上 +年度減列愛滋防治重點族群衛生用品等經 +費59,328千元。 +4.緊急應變整備業務163,324千元,較上年 +度減列20,284千元,包括: +(1)辦理應變規劃業務所需經費44,593千 +元,較上年度減列防疫物資等經費10,9 +34千元。 +(2)我國因應流感大流行準備第二期計畫 +總經費6,708,786千元,分5年辦理,10 +0年度已編列128,081千元,本年度續編 +第2年經費118,731千元,較上年度減列 +疫苗倉儲等經費9,350千元。 +5.疾病監測及調查業務91,448千元,較上年 +度減列資訊管理系統服務等經費18,752千 +元。 +6.傳染病研究及檢驗業務117,849千元,較 +上年度減列實驗室試劑耗材等經費30,120 +千元。 +7.血清疫苗研製業務41,241千元,較上年度 +減列90,282千元,包括: +(1)生物製劑研發製造及檢定供應等經費4 +1,241千元,較上年度減列儀器設備等 +經費2,931千元。 +(2)上年度新建免疫馬場計畫預算業已編 +竣,所列87,351千元如數減列。 +8.傳染病防治醫療業務2,700,370千元,較 +上年度減列142,125千元,包括: +(1)結核病十年減半全民動員第二期計畫 +總經費9,156,888千元,分5年辦理,10 +0年度已編列1,083,910千元,本年度續 +編第2年經費1,023,196千元,分配本科 +目編列916,560千元,較上年度減列48, +240千元。 +(2)愛滋病醫療費用1,701,897千元,較上 +年度減列89,574千元。 +(3)老人流感診察費81,913千元,較上年 +度減列4,311千元。 +9.設立國家疫苗基金及促進國民免疫力計畫 +總經費5,505,242千元,分5年辦理,98至 +100年度已編列1,594,023千元,本年度續 +編第4年經費504,774千元,較上年度減列 +26,567千元。" +2012,6557059000,0,營建工程,衛生署主管,疾病管制局,一般建築及設備,醫療保健支出,22.2.4.1, +2012,6557059800,50000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,第一預備金,醫療保健支出,22.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,5257301800,141227000,無細項,衛生署主管,國民健康局,科技發展工作,科學支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人口健康調查研究54,612千元,較上年度 +減列辦理中老年身心社會生活狀況追蹤調 +查等經費528千元。 +2.重要婦幼健康問題之研究調查與改進21,9 +92千元,較上年度增列推展婦女健康、孕 +產婦、嬰幼兒及生育保健研究計畫等經費 +1,890千元。 +3.兒童及青少年保健研究發展12,199千元, +較上年度減列聽力保健研究計畫等經費2, +326千元。 +4.推動成人及中老年健康研究發展23,109千 +元,較上年度減列成人及中老年健康相關 +研究計畫等經費276千元。 +5.社區及職場健康傳播與健康風險研究10,8 +92千元,較上年度減列職場心理健康促進 +模式建立與評價研究計畫等經費6,352千 +元。 +6.衛生教育模式研發與評價1,978千元,較 +上年度減列健康促進、傳播及衛生教育等 +經費162千元。 +7.推動癌症防治研究發展12,247千元,較上 +年度增列辦理癌症防治研究計畫等經費1, +208千元。 +8.電磁場健康效應流行病學研究4,198千元 +,較上年度減列電磁場健康效應流行病學 +研究計畫等經費469千元。 +9.上年度辦理推動慢性腎臟病防治研究發展 +預算業已編竣,所列23,484千元如數減列 +。" +2012,6557300100,466594000,無細項,衛生署主管,國民健康局,一般行政,醫療保健支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費397,288千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費2,836千元。 +2.基本行政工作維持費69,306千元,較上年 +度減列辦公廳舍整修及搬遷、資訊系統維 +護等經費15,520千元,增列購置資訊軟硬 +體與周邊設備等經費6,541千元,計淨減8 +,979千元。" +2012,6557301000,20867000,無細項,衛生署主管,國民健康局,國民健康業務,醫療保健支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人口健康指標監測898千元,較上年度減 +列出生通報健康資料庫之建置計畫等經費 +137千元。 +2.婦幼及生育保健4,509千元,較上年度減 +列人工生殖、臨床細胞及分子遺傳診斷資 +訊管理系統等經費1,483千元。 +3.兒童及青少年保健2,282千元,較上年度 +減列安健學校認證計畫等經費466千元。 +4.成人及中老年保健2,775千元,較上年度 +減列辦理更年期保健計畫等經費510千元 +。 +5.健康促進宣導與衛生人員訓練1,123千元 +,較上年度減列衛生人員管理研習工作坊 +等經費144千元。 +6.新世代健康領航計畫之衛生所人員線上學 +習,計畫總經費19,951千元,分4年辦理 +,98至100年度已編列16,016千元,本年 +度續編列最後1年經費3,935千元,較上年 +度減列衛生所人員培訓等經費670千元。 +7.油症受害者健康照護5,345千元,較上年 +度增列辦理油症患者健康照護服務等經費 +349千元。" +2012,6557301700,2691790000,無細項,衛生署主管,國民健康局,預防保健業務,醫療保健支出,22.3.4,"本年度預算數2,691,790千元,係辦理孕婦 +產前檢查、兒童牙齒塗氟保健服務、子宮頸 +癌與乳癌篩檢、兒童及成人預防保健等經費 +,較上年度減列138,040千元。" +2012,6557309800,10000,無細項,衛生署主管,國民健康局,第一預備金,醫療保健支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,5257400300,83574000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,科技業務,科學支出,22.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動中醫藥科技發展74,263千元,較上年 +度減列辦理強化中藥用藥安全計畫等經費 +3,150千元。 +2.健全中藥審查法規及臨床試驗環境9,311 +千元,較上年度減列推動中醫藥臨床療效 +研究計畫等經費39千元。" +2012,6557400100,65469000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,一般行政,醫療保健支出,22.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,850千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 +費1,543千元。 +2.基本行政工作維持費7,619千元,較上年 +度減列中醫藥典籍及出版品儲放房舍修繕 +等經費834千元。" +2012,6557400200,12803000,中醫規劃及管理工作,衛生署主管,中醫藥委員會,中醫中藥業務,醫療保健支出,22.4.3.1, +2012,6557409000,847000,交通及運輸設備,衛生署主管,中醫藥委員會,一般建築及設備,醫療保健支出,22.4.4.1, +2012,6557409800,10000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,第一預備金,醫療保健支出,22.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,5257600300,47193000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,科技發展工作,科學支出,22.5.1,"本年度預算數47,193千元,係辦理創造全民 +健保價值科技計畫所需經費,較上年度減列 +8,519千元。" +2012,6157600100,2891903000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,一般行政,社會保險支出,22.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,818,193千元,較上年度減 +列退休離職儲金等經費39,992千元。 +2.基本行政工作維持費73,710千元,較上年 +度減列緊急發電機與空調系統汰換等經費 +12,056千元。" +2012,6157600200,2593082000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,健保業務,社會保險支出,22.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.承保業務1,524,263千元,較上年度增列 +辦理寄送與印製補充保險費計費明細表等 +經費2,654千元。 +2.財務業務89,023千元,較上年度增列委託 +辦理保費收入與醫療費用匯撥及印製補充 +保險費繳款書等經費48,008千元。 +3.醫務管理業務2,523千元,較上年度減列 +委託辦理審查中醫、牙醫、西醫基層及醫 +院總額支付制度等經費104,750千元。 +4.醫審及藥材業務97,316千元,較上年度增 +列辦理醫療服務審查等經費93,808千元。 +5.健保資訊業務304,165千元,較上年度減 +列辦理保險資訊整合平台及憑證安全管理 +等經費22,176千元。 +6.企劃業務39,441千元,較上年度減列辦理 +業務宣導等經費5,922千元。 +7.推動及應用國際疾病分類業務1,220千元 +,較上年度減列委託辦理國際疾病分類編 +碼人員培訓及認證等經費6,030千元。 +8.各分區業務組業務535,131千元,較上年 +度減列辦理承保案件受理收繳及醫療費用 +給付案件受理核付等經費62,400千元。" +2012,6157609800,100000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,第一預備金,社會保險支出,22.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,5257700300,678252000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,科技發展工作,科學支出,22.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物科技發展計畫248,054千元,較上年 +度減列藥品管理及審查體系一元化等經費 +22,122千元,增列推動生技製藥研發等經 +費6,773千元,計淨減15,349千元。 +2.物質成癮整合型計畫24,255千元,較上年 +度減列辦理濫用藥物檢驗方法之開發研究 +等經費5,757千元,增列辦理濫用藥物流 +行病學及預防介入研究等經費2,003千元 +,計淨減3,754千元。 +3.食品安全與營養科技計畫196,978千元, +較上年度減列辦理農畜禽水產食品中動物 +用藥物殘留監測等經費5,448千元,增列 +食品源頭管理機制研究及推動民間實驗室 +認證等經費1,146千元,計淨減4,302千元 +。 +4.奈米國家型計畫44,324千元,較上年度減 +列實驗用氣相層析質譜儀等設備及耗材等 +經費11,183千元,增列辦理奈米食品、藥 +品與化粧品之安全性及風險評估等經費7, +931千元,計淨減3,252千元。 +5.農業生物技術產業化發展20,895千元,較 +上年度減列辦理產業能力培植-建構並強 +化我國基因改造食品安全評估模式等經費 +2,943千元。 +6.建立食品風險預警系統143,746千元,較 +上年度減列產品通路管理便捷查詢系統之 +建立及建立食品風險評估制度等經費43,9 +85千元,增列食品中危害之重金屬風險監 +測及食品器具容器包裝之衛生安全監測等 +經費23,013千元,計淨減20,972千元。" +2012,6557700100,600666000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,一般行政,醫療保健支出,22.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費552,117千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費4,564千元。 +2.基本行政工作維持費48,549千元,較上年 +度減列辦公用郵電費及教育訓練費等3,74 +9千元。" +2012,6557700200,958351000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,食品藥物管理業務,醫療保健支出,22.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃風險管理及消費者保護業務109,387 +千元,較上年度減列開發局務會議資料系 +統及科技計畫管理系統等經費5,028千元 +,增列偽劣假藥聯合取締執行計畫及國內 +外西藥製造工廠製造品質審核等經費27,0 +70千元,計淨增22,042千元。 +2.食品管理業務162,411千元,較上年度增 +列辦理食品查驗登記管理、加強食品產銷 +鏈之監測把關、食品源頭管理制度及落實 +業者自主管理等經費44,856千元。 +3.藥品及新興生技藥品管理業務192,871千 +元,較上年度減列413千元,包括: +(1)藥品及新興生技藥品管理業務180,442 +千元,較上年度增列藥品查驗登記業務 +等經費940千元。 +(2)新世代健康領航計畫總經費41,211千 +元,分4年辦理,98至100年度已編列28 +,782千元,本年度續編最後1年經費12, +429千元,較上年度減列1,353千元。 +4.醫療器材及化粧品管理業務79,000千元, +較上年度增列辦理醫療器材及化粧品查驗 +登記業務等經費28,584千元。 +5.研究檢驗管理業務52,205千元,較上年度 +增列辦理市售一般藥物、化粧品、中藥製 +劑及食品摻加西藥檢驗等經費6,767千元 +。 +6.區管理中心業務246,456千元,較上年度 +減列購置採樣車及生物安全第二等級實驗 +室精進等經費28,447千元,增列輸入食品 +查驗報驗發證、追蹤查核、監測與管理及 +購置檢驗儀器等經費72,400千元,計淨增 +43,953千元。 +7.資訊統計管理業務116,021千元,較上年 +度減列輸入食品邊境查驗自動化管理資訊 +系統功能擴充等經費14,438千元。" +2012,6557700300,0,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,促進食品藥物健康產業發展,醫療保健支出,22.6.4,"上年度促進食品藥物健康產業發展,因配合 +中央研究院國家生技研究園區開發計畫期程 +修正等因素,所列41,770千元如數減列。" +2012,6557709800,20000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,第一預備金,��療保健支出,22.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2012,5260011700,49873000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,23.1.1,"本年度預算數49,873千元,係委託與補助辦 +理環境科學及技術研究經費,較上年度減列 +辦理資源化產品環境相容性評估及配套驗證 +等經費992千元。" +2012,7160010100,573292000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費530,314千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費4,709千元。 +2.基本行政工作維持費37,702千元,較上年 +度減列汰換行政事務機具等經費3,700千 +元。 +3.車輛管理經費2,426千元,較上年度減列 +公務車輛維修養護等經費12千元。 +4.辦理統計業務經費2,850千元,較上年度 +增列建立環保統計資料檔等經費316千元 +。" +2012,7160011000,107617000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,23.1.3.1, +2012,7160011100,31090000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,23.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.空氣品質管理策略規劃及推動經費260千 +元,較上年度增列派員出國研習氣候變遷 +對空氣品質影響之評估模式經費100千元 +。 +2.固定空氣污染源管制經費1,840千元,與 +上年度同。 +3.交通工具空氣污染防制經費55千元,與上 +年度同。 +4.全球大氣品質保護經費5,800千元,較上 +年度減列辦理溫室氣體管理策略等經費3, +267千元。 +5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制經 +費23,135千元,較上年度增列辦理加強噪 +音及光害相關管制等經費2,813千元。" +2012,7160011200,191472000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,23.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.水質保護政策及水體品質規劃管理經費2, +247千元,與上年度同。 +2.土壤及地下水污染法規檢討及預防經費17 +,625千元,較上年度減列辦理全國區域性 +地下水監測井測站功能評估及維護等經費 +12,507千元。 +3.湖泊水庫及河川污染防治經費70,466千元 +,較上年度減列辦理推動民眾參與河川整 +治等經費7,419千元。 +4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理經費43 +,829千元,較上年度減列規劃畜牧場清潔 +生產等經費9,911千元。 +5.工業區下水道及生活污水管制經費15,350 +千元,較上年度減列推動生活污水源頭減 +量宣導等經費1,650千元。 +6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制經 +費41,955千元,較上年度減列辦理應用無 +人飛行載具技術於水域污染巡查監控等經 +費70千元。" +2012,7160011300,192478000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,23.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄經費35,0 +00千元,較上年度減列推動一般廢棄物資 +源回收及源頭管理等經費26,342千元。 +2.事業廢棄物管理經費90,860千元,較上年 +度減列辦理廢棄物流向追蹤管理等經費4, +483千元。 +3.資源循環再利用經費66,618千元,較上年 +度增列辦理推動垃圾強制分類等經費25,3 +72千元。" +2012,7160011400,334508000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生及毒物管理,環境保護支出,23.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共環境衛生管理經費69,218千元,較上 +年度減列辦理環境清潔維護成效評比工作 +等經費5,435千元。 +2.執行環境用藥管理經費1,750千元,較上 +年度減列辦理環境用藥安全管理等經費78 +5千元。 +3.毒性化學物質運作管理經費20,270千元, +較上年度增列建置我國化學品清冊登錄及 +新化學物質管理作業等經費8,958千元。 +4.毒性化學物質災害防救體系經費236,220 +千元,較上年度增列24,975千元,包括: +(1)強化毒化物安全管理及災害應變計畫( +第二期)總經費1,586,100千元,分4年 +辦理,99至100年度已編列383,334千元 +,本年度續編第3年經費227,800千元, +較上年度增列環境災害管理資訊系統維 +護整合等經費20,000千元。 +(2)辦理全國性毒性化學物質災害防救應 +變等經費8,420千元,較上年度增列支 +援縣市辦理災防演習等經費4,975千元 +。 +5.飲用水管理經費7,050千元,較上年度減 +列建置飲用水保護區地理資訊系統、飲用 +水管理資訊系統整合等經費1,450千元。" +2012,7160011500,76959000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾��處理,環境保護支出,23.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要施政計畫追蹤管制考核經費3,362千 +元,較上年度減列辦理環保政策風險管理 +等經費688千元。 +2.推動環保標章及第二類環境保護產品計畫 +經費54,959千元,較上年度增列辦理碳資 +訊揭露服務等經費16,413千元。 +3.污染管制調查及環境工程技師簽證經費11 +,579千元,較上年度減列辦理環境工程業 +管理輔導及環境責任機制設計等經費2,37 +1千元。 +4.公害糾紛處理與鑑定經費6,020千元,較 +上年度減列辦理遙測科技應用於公害糾紛 +處理等經費1,234千元。 +5.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費1, +039千元,較上年度減列審理公害糾紛損 +害賠償事件裁決等經費55千元。" +2012,7160011600,251298000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,23.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環境監測規劃管理與品質保證經費72,166 +千元,較上年度減列辦理全國環境水質地 +面水體監測工作等經費21,420千元。 +2.空氣品質監測規劃與網站管理經費55,258 +千元,較上年度增列辦理全國空氣品質監 +測站網維運等經費11,273千元。 +3.規劃設計環境保護資訊系統經費76,570千 +元,較上年度增列辦理環境資源資料庫整 +合等經費38,230千元。 +4.操作及維護環境保護資訊系統經費47,304 +千元,較上年度增列建置環境資源雲端基 +礎架構等經費20,000千元。" +2012,7160018800,477801000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,23.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費337,007千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費3,756千元。 +2.推動區域環境保護工作經費87,092千元, +較上年度減列督導與辦理推動廚餘回收再 +利用工作等經費5,603千元。 +3.執行環保稽查督察管制工作經費53,702千 +元,較上年度減列購置稽查車等經費4,50 +8千元。" +2012,7160019000,2270000,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境保護署,一般建築及設備,環境保護支出,23.1.11.1, +2012,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,23.1.12,仍照上年度預算數編列。 +2012,5260101100,10388000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,23.2.1,"本年度預算數10,388千元,係委託辦理環境 +檢驗科技研究發展經費,較上年度增列生物 +慢毒性方法驗證等經費1,590千元。" +2012,7160100100,151677000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費138,142千元,較上年度伸算 +增列調整待遇等經費4,285千元。 +2.基本行政工作維持費13,535千元,較上年 +度減列汰換電話交換機系統設備經費799 +千元。" +2012,7160101000,15200000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,23.2.3.1, +2012,7160109800,450000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,23.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,7160200100,54267000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費44,950千元,較上年度伸算增 +列調整待遇等經費525千元。 +2.基本行政工作維持費9,317千元,較上年 +度增列辦理檔案管理作業等經費2,011千 +元。" +2012,7160201000,30779000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,23.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環保專業訓練經費20,531千元,較上年度 +減列辦理環保專業訓練班期工作等經費2, +971千元。 +2.環保證照訓練及證書核發管理經費4,995 +千元,較上年度減列建置環保專業證照訓 +練管理資訊系統等經費556千元。 +3.綜合企劃經費5,253千元,較上年度減列 +辦理教學評量及訓練績效統計等經費584 +千元。" +2012,7160209800,200000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,23.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2012,3763010100,431939000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費408,866千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費6,041千元。 +2.基本行政工作維持費23,073千元,較上年 +度減列各項行政事務工作等經費436千元 +。" +2012,3763010200,368471000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理作業經費1,899千元,較上年度 +減列委託研究等經費954千元。 +2.巡防查緝作業經費19,001千元,較上年度 +增列海峽兩岸海難聯合搜救演練等經費3, +610千元。 +3.情報蒐整作業經費19,934千元,較上年度 +減列委託研究等經費2,693千元。 +4.後勤支援作業經費34,559千元,較上年度 +減列污水下水道系統建置等經費20,157千 +元。 +5.通訊資訊管理作業經費107,468千元,較 +上年度減列雷情資訊系統網頁伺服器軟體 +暨作業系統提升等經費22,668千元。 +6.勤務管制作業經費851千元,較上年度增 +列雷情作業系統操作訓練等經費301千元 +。 +7.海洋事務推動作業經費8,998千元,較上 +年度增列海洋資料庫規劃建置等經費5,93 +5千元。 +8.海巡基地籌建及未來發展計畫總經費2,32 +7,416千元,分10年辦理,95至100年度已 +編列1,037,584千元,本年度續編第7年經 +費175,761千元,較上年度減列93,674千 +元。" +2012,3763019000,0,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,24.1.3.1, +2012,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,24.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,3763100100,3187847000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,141,002千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 +等經費34,751千元。 +2.基本行政工作維持費46,845千元,較上年 +度減列一般事務費及房屋建築養護費等11 +,221千元。" +2012,3763100200,3416089000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.後勤業務588,505千元,較上年度增列艦 +艇用油等經費91,531千元。 +2.海域綜合管理3,160千元,較上年度減列 +船位回報系統設備養護等經費1,508千元 +。 +3.維護海域秩序及資源保護10,393千元,較 +上年度減列海巡艦艇裝設船舶自動識別系 +統等經費11,875千元。 +4.艦艇建造及維修445,462千元,較上年度 +減列艦艇性能提升等經費18,667千元。 +5.海事專業訓練9,976千元,較上年度減列 +教育訓練設備及生活設施購置等經費11,1 +44千元。 +6.海域偵防查緝4,710千元,較上年度增列 +偵蒐器材汰換籌補經費593千元。 +7.海上巡防3,456千元,較上年度減列海安 +演習及應勤裝備汰換等經費14,615千元。 +8.汰換巡防救難艇7艘總經費1,513,255千元 +,分年辦理,98至100年度已編列936,694 +千元,本年度續編第4年經費385,650千元 +,較上年度增列33,208千元。 +9.強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計 +畫總經費20,869,097千元,分8年辦理,9 +9至100年度已編列2,787,925千元,本年 +度續編第3年經費1,964,777千元,較上年 +度減列99,695千元。" +2012,3763109000,2530000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, +2012,3763109800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,3763200100,5280100000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,262,710千元,較上年度增 +列配合取消軍人免稅調整待遇及伸算增列 +調整待遇等經費159,719千元。 +2.基本行政工作維持費17,390千元,較上年 +度減列軍職人員團體意外保險等經費1,04 +6千元。" +2012,3763200200,168060000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,24.3.2.1, +2012,3763209000,420000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,24.3.3.1, +2012,3763209800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,24.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2012,3271150100,232838000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費182,048千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等 +經費882千元。 +2.基本行政工作維持費29,646千元,較上年 +度減列人事費及一般事務費等565千元。 +3.行政管理經費21,144千元,較上年度減列 +水電費及一般事務費等2,117千元,增列 +人事費及房屋建築養護費等543千元,計 +淨減1,574千元。" +2012,3271150200,18119000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.民政社衛業務1,858千元,較上年度減列 +人事費及物品等經費150千元。 +2.文教業務1,384千元,較上年度減列人事 +費及資訊服務費等139千元,增列通訊費 +及一般事務費等17千元,計淨減122千元 +。 +3.經建財務業務2,004千元,較上年度減列 +人事費及一般事務費等183千元。 +4.省政資料館營運管理5,999千元,較上年 +度減列人事費及房屋建築養護費等847千 +元,增列通訊費及一般事務費等724千元 +,計淨減123千元。 +5.法規業務2,501千元,較上年度增列人事 +費及兼職費等1,693千元。 +6.圖書館營運管理4,373千元,較上年度減 +列人事費及房屋建築養護費等316千元。" +2012,3271150400,47400000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,交通行政與管理,行政支出,25.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.車輛事故鑑定業務45,111千元,較上年度 +減列人事費及一般事務費等25,566千元。 +2.車輛事故覆議業務2,289千元,較上年度 +減列人事費及通訊費等175千元。" +2012,3271150500,0,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,加強地方自治與文化推展,行政支出,25.1.4,"上年度加強地方自治與文化推展預算業已編 +竣,所列2,273千元如數減列。" +2012,3271159000,7683000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,25.1.5.1, +2012,3271159800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,25.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,3271160100,60411000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費44,285千元,較上年度核實減 +列人事費225千元。 +2.基本行政工作維持費10,490千元,較上年 +度減列房屋建築與設施及機械設備養護等 +經費64千元。 +3.進修訓練費250千元,與上年度同。 +4.聯繫業務1,150千元,與上年度同。 +5.園區藝文活動400千元,與上年度同。 +6.檔案管理3,836千元,較上年度減列典藏 +檔案整理等經費486千元。" +2012,3271160200,4312000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,25.2.2.1, +2012,3271160300,1158000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,25.2.3.1, +2012,3271160400,2230000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,25.2.4.1, +2012,3271169000,0,交通及運輸設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,25.2.5.1, +2012,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,25.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2012,5371160500,5013000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,25.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學術研究發展374千元,較上年度減列學 +術研討文案印刷等經費78千元。 +2.典藏展示542千元,較上年度減列民主檔 +案特展文宣印製等經費187千元。 +3.推廣教育251千元,較上年度減列辦理專 +案研習及培訓等經費59千元。 +4.行政業務3,846千元,較上年度減列水電 +費及房屋建築養護等經費765千元。" +2012,5171185100,59191950000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,25.3.1,"本年度預算數59,191,950千元,較上年度減 +列6,786,984千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 +本辦公費、私立學校教職員公教人員保險 +保費、外籍英語教師及校地徵收還本付息 +等經費23,776,721千元。 +2.補助各直轄市及縣市學校營養午餐、中途 +學校、國中雜費減免、學校水電費與老舊 +危險校舍整建及相關設施經費15,100,000 +千元。 +3.補助各直轄市及縣市應繳納之退休教育人 +員優惠存款差額利息經費19,315,229千元 +。 +4.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費1, +000,000千元。" +2012,5871186000,12500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,25.3.2,"本年度預算數12,500,000千元,係補助各直 +轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 +計畫等經費,與上年度同。" +2012,5971186100,23500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,25.3.3,"本年度預算數23,500,000千元,與上年度同 +,其補助項目如下: +1.補助各直��市及縣市辦理各項基本設施等 +經費17,500,000千元。 +2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 +項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 +6,000,000千元。" +2012,6171186600,14526083000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,25.3.4,"本年度預算數14,526,083千元,係補助各直 +轄市與縣市依法應負擔之全民健康保險、勞 +工保險、農民健康保險及國民年金保險等保 +費補助,較上年度增列1,418,935千元。" +2012,6271186700,6343855000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,25.3.5,"本年度預算數6,343,855千元,係補助各直 +轄市及縣市中低收入老人生活津貼、低收入 +戶生活補助等經費,較上年度減列955,619 +千元。" +2012,6371186800,26004639000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,25.3.6,"本年度預算數26,004,639千元,係補助各直 +轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 +老人與婦女及老年農民福利津貼等福利服務 +經費,較上年度增列1,215,273千元。" +2012,8671188400,25353317000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市專案補助,專案補助支出,25.3.7,"本年度預算數25,353,317千元,較上年度減 +列5,194,446千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 +員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 +、對公立醫療院所補助經費等19,524,510 +千元。 +2.補助各直轄市及縣市應繳納之退休公務、 +警察、消防人員優惠存款差額利息經費4, +828,807千元。 +3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 +費1,000,000千元。" +2012,3271550100,62595000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,25.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,356千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇等經 +費1,543千元。 +2.基本行政工作維持費7,239千元,較上年 +度減列一般事務費等931千元。" +2012,3271550200,5993000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,25.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人才培育與表揚經費594千元,與上年度 +同。 +2.辦理閩籍海外同鄉會活動及社團服務經費 +2,221千元,較上年度減列一般事務費等1 +,414千元。 +3.督導金馬地區業務經費3,178千元,較上 +年度減列一般事務費等2,863千元。" +2012,3271559000,116000,營建工程,省市地方政府,福建省政府,一般建築及設備,行政支出,25.4.3.1, +2012,3271559800,300000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,25.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2012,8671558400,72493000,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區專案補助,專案補助支出,25.4.5,"本年度預算數72,493千元,係補助金門及連 +江縣政府基層建設經費,較上年度減列742 +千元。" +2012,8671913000,12100000000,無細項,省市地方政府,直轄市與縣市平衡預算及繳款專案補助,直轄市及縣市繳款專案補助,專案補助支出,25.5.1,"本年度預算數12,100,000千元,係為挹注直 +轄市及縣市財源收入,減輕其財政負擔,鼓 +勵直轄市與縣市繳納積欠以前年度全民健康 +保險保費、勞工保險保費及退休人員優惠存 +款差額利息等補助經費,較上年度增列5,08 +9,000千元。" +2012,8771912000,21900000000,無細項,省市地方政府,直轄市與縣市平衡預算及繳款專案補助,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,25.5.2,"本年度預算數21,900,000千元,係對直轄市 +及縣市平衡預算補助經費,以改善其財政收 +支,較上年度增列9,530,673千元。" +2012,8671928400,16387044000,無細項,省市地方政府,直轄市及縣市保障財源補助,直轄市及縣市保障財源補助,專案補助支出,25.6.1,"本年度預算數16,387,044千元,係依地方制 +度法規定保障各直轄市及縣市政府獲配之中 +央統籌分配稅款、一般性及專案補助款合計 +數,不低於99年度相同基礎之獲配水準,較 +上年度增列1,756,743千元。" +2012,3177013200,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,國務支出,26.1.1, +2012,3277013300,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,行政支出,26.1.2, +2012,3377013400,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,立法支出,26.1.3, +2012,3477013500,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,司法支出,26.1.4, +2012,3577013600,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,考試支出,26.1.5, +2012,3677013700,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,監察支出,26.1.6, +2012,3777013800,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,民政支出,26.1.7, +2012,3977013900,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,外交支出,26.1.8, +2012,4077014000,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,財務支出,26.1.9, +2012,9077014100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,邊政支出,26.1.10, +2012,4177014200,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,僑務支出,26.1.11, +2012,4677014800,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,國防支出,26.1.12, +2012,5177015100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,教育支出,26.1.13, +2012,5277015200,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,科學支出,26.1.14, +2012,5377015300,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,文化支出,26.1.15, +2012,5677015800,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,農業支出,26.1.16, +2012,5777015900,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,工業支出,26.1.17, +2012,5877016000,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,交通支出,26.1.18, +2012,5977016100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,其他經濟服務支出,26.1.19, +2012,6177016600,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,社會保險支出,26.1.20, +2012,6377016800,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,福利服務支出,26.1.21, +2012,6477016900,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,國民就業支出,26.1.22, +2012,6577017100,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,醫療保健支出,26.1.23, +2012,7177017200,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,環境保護支出,26.1.24, +2012,7677017500,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,退休撫卹給付支出,26.1.25, +2012,7777017600,0,無細項,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,調整軍公教人員待遇準備,退休撫卹業務支出,26.1.26, +2012,8979018900,2000000000,無細項,災害準備金,災害準備金,災害準備金,其他支出,27.1.1, +2012,9080019900,8000000000,無細項,第二預備金,第二預備金,第二預備金,第二預備金,28.1.1,