diff --git "a/法定預算/tw2013ap.csv" "b/法定預算/tw2013ap.csv" new file mode 100644--- /dev/null +++ "b/法定預算/tw2013ap.csv" @@ -0,0 +1,8996 @@ +year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note +2013,3102010100,837983000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費655,957千元,較上年度核實 +減列人事費23,853千元。 +2.基本行政工作維持費143,036千元,較上 +年度減列房屋建築養護等經費28,277千元 +。 +3.資訊行政工作維持費32,768千元,較上年 +度增列系統維護等經費3,139千元。 +4.警衛行政工作維持費6,222千元,較上年 +度增列購置服裝等經費77千元。" +2013,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首國內 +外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 +其他相關經費等,較上年度減列10,000千元 +。" +2013,3102010300,15343000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.慶典佈置經費3,689千元,較上年度減列 +佈置會場經費406千元。 +2.慶典接待經費11,654千元,較上年度減列 +元旦升旗典禮及致贈賓客紀念品等經費2, +889千元。 +3.上年度辦理第13任總統副總統就職典禮相 +關活動預算業已編竣,所列40,686千元如 +數減列。" +2013,3102010400,7995000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, +2013,3102010500,12792000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數12,792千元,係辦理新聞聯繫 +與發布所需經費,較上年度減列辦理記者會 +及充實全球資訊網內容等經費2,487千元。" +2013,3102010600,19740000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第九任卸任總統禮遇經費8,590千元,較 +上年度減列年終慰問金387千元。 +2.第十一任卸任副總統禮遇經費5,075千元 +,較上年度減列年終慰問金278千元。 +3.第十二任卸任副總統禮遇經費6,075千元 +,較上年度減列年終慰問金及處理事務等 +禮遇經費662千元,增列禮遇金及保健醫 +療費用等990千元,計淨增328千元。 +4.上年度編列第八任卸任副總統禮遇預算業 +已編竣,所列2,850千元如數減列。" +2013,3102010800,17243000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報編印經費680千元,較上年度減列公 +報印刷等經費72千元。 +2.印信鑄造頒發經費7,922千元,與上年度 +同。 +3.製作勳章及敬老事宜經費8,641千元,較 +上年度減列勳章製作等經費92千元。" +2013,3102019000,1570000,交通及運輸設備,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, +2013,3102019800,2073000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2013,3102100100,182294000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費153,029千元,較上年度核實 +減列人事費3,305千元。 +2.基本行政工作維持費29,265千元,較上年 +度減列購置消耗品等經費5,199千元,增 +列購置雜項設備等經費2,553千元,計淨 +減2,646千元。" +2013,3102102000,21966000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數21,966千元,係國家安全諮詢 +研究業務經費,較上年度增列國防、外交與 +兩岸相關議題之研究經費及國外旅費等4,30 +7千元。" +2013,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2013,5202303000,0,無細項,總統府主管,國史館,總統文物與珍貴史料數位化,科學支出,1.3.1,"上年度辦理總統文物與珍貴史料數位化預算 +業已編竣,所列13,210千元如數減列。" +2013,5302300100,176053000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費153,670千元,較上年度核實 +減列人事費5,664千元。 +2.基本行政工作維持費20,825千元,較上年 +度減列購置辦公用品及設備等經費2,073 +千元。 +3.資訊業務經費1,558千元,較上年度減列 +資訊設備維護等經費173千元。" +2013,5302301000,10523000,史料採集,總統府主管,國史館,史料採集與典藏,文化支出,1.3.3.1, +2013,5302302000,9680000,無細項,總統府主管,國史館,國史編纂,文化支出,1.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.史籍編撰經費2,825千元,較上年度增列 +史籍編撰稿費及製作電子書���數位等經費 +297千元。 +2.人物傳記編撰經費1,755千元,較上年度 +增列資料印刷等經費31千元。 +3.國史重要主題資料庫經費1,219千元,較 +上年度增列資料建檔及掃描等經費185千 +元。 +4.史學研究叢刊編撰經費2,298千元,較上 +年度減列辦理國際學術討論會等經費1,00 +9千元。 +5.總統副總統史籍編撰經費1,583千元,較 +上年度增列出版文物書籍等經費209千元 +。" +2013,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,5202315000,0,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,拓展數位化計畫,科學支出,1.4.1,"上年度辦理臺灣省級機關檔案數位化計畫等 +預算業已編竣,所列7,130千元如數減列。" +2013,5302313000,85926000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費64,253千元,較上年度減列約 +聘僱人員、技工及工友人事相關經費2,87 +7千元。 +2.基本行政工作維持21,673千元,較上年度 +減列水電費、一般事務費、房屋建築養護 +費與設施及機械設備養護費等4,965千元 +,增列文物大樓空調設備汰換計畫等經費 +4,232千元,計淨減733千元。" +2013,5302314000,6977000,採集文獻暨文物大樓營運,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.3.1, +2013,5202400100,414453000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費202,555千元,較上年度減列 +員工車票費補助及退休人員年終慰問金等 +經費4,612千元。 +2.基本行政工作維持費61,848千元,較上年 +度減列購置文具紙張、水電費及房屋建築 +修繕等經費38,456千元。 +3.資訊技術服務經費99,744千元,較上年度 +增列資訊操作維護及研究助理薪資等經費 +1,701千元。 +4.場地設施管理經費40,780千元,較上年度 +增列房屋建築養護及購置雜項設備等經費 +6,902千元。 +5.幼稚園運作維持經費9,526千元,較上年 +度減列設施及機械養護經費13千元。" +2013,5202401000,2938810000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, +2013,5202402000,1813472000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, +2013,5202409000,16200000,土地購置,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.4.1, +2013,5202409800,5410000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,3203010100,907977000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費848,904千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +等27,932千元,增列性別平等處職員5人 +、資通安全辦公室約聘人員1人、雲嘉南 +區聯合服務中心約聘人員3人及約聘人員1 +5人改為職員所需人事費等21,640千元, +計淨減6,292千元。 +2.基本行政工作維持費57,328千元,較上年 +度減列購買文具紙張、設施機械養護及特 +別費等9,096千元。 +3.慶典佈置經費150千元,較上年度減列搭 +建牌樓等經費50千元。 +4.檔案管理典藏掃描及維護經費370千元, +較上年度減列汰換防潮箱等經費298千元 +。 +5.資料蒐集及陳列經費1,225千元,較上年 +度減列購置圖書等經費116千元。" +2013,3203010700,4753000,無細項,行政院主管,行政院,施政業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費438千元,較上年度減列辦 +理院會議事等經費41千元。 +2.施政報告編印經費684千元,較上年度減 +列資料印製等經費84千元。 +3.政策及法案之研審經費344千元,較上年 +度減列資料印製等經費38千元。 +4.派員出國計畫經費676千元,較上年度增 +列派員出國開會及考察等經費25千元。 +5.公共事務推展經費2,611千元,較上年度 +減列辦理國會聯絡業務座談會等經費290 +千元。" +2013,3203010900,3475000,無細項,行政院主管,行政院,法制業務,行政支出,2.1.3,"本年度預算數3,475千元,係辦理法規審議 +、編譯及訴願審議督導業務經費,較上年度 +減列訴願委員兼職費等386千元。" +2013,3203011100,6750000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.4,"本年度預算數6,750千元,係院長行使職權 +之相關必要支出,較上年度減列如列數。" +2013,3203011500,41755000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技發展企劃及基本運作維持費36,940千 +元,較上年度增列約聘人員9人改為職員 +所需人事費等3,541千元。 +2.政府科技概算審議經費1,614千元,較上 +年度減列出席費及審查費等3,114千元。 +3.科技會報經費320千元,較上年度減列租 +用會議場所設備等經費2,540千元。 +4.重要科技策略會議經費2,881千元,較上 +年度減列租用會議場所設備及出席費、撰 +稿費等1,387千元。" +2013,3203011600,30347000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.南部聯合服務業務經費11,581千元,較上 +年度減列3,512千元,包括: +(1)基本運作經費8,828千元,較上年度減 +列國內旅費等984千元。 +(2)南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫 +總經費437,801千元,分6年辦理,101 +年度已編列5,281千元,本年度續編列 +第2年經費2,753千元,較上年度減列2, +528千元。 +2.中部聯合服務業務經費6,627千元,較上 +年度減列辦理協調會議等經費1,294千元 +。 +3.東部聯合服務業務經費5,396千元,較上 +年度減列辦理協調會議等經費1,159千元 +。 +4.新增雲嘉南區聯合服務業務經費6,743千 +元。" +2013,3203011800,5009000,無細項,行政院主管,行政院,國土安全規劃,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土安全規劃經費5,009千元,較上年度 +減列委託辦理國土安全講習等經費556千 +元。 +2.上年度國家關鍵基礎設施安全防護計畫預 +算業已編竣,所列15,138千元如數減列。" +2013,3203011900,8760000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費1,980千元,較上年 +度減列兼職費及辦理各項會議等經費2,18 +2千元。 +2.全國災害防救業務推展經費6,780千元, +較上年度增列辦理災害防救訓練研討及講 +習等經費1,095千元。" +2013,3203012000,18147000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費2,482千元,較上年 +度減列購置資訊軟硬體設備等經費5,276 +千元。 +2.推展性別平等權益促進工作經費1,691千 +元,較上年度減列出席費及購買文具紙張 +等經費188千元。 +3.推展性別平等權利保障工作經費4,194千 +元,較上年度減列購買文具紙張及宣導費 +等466千元。 +4.性別平等推廣及發展工作經費9,780千元 +,較上年度減列國內外出差旅費及辦理亞 +太經濟合作性別議題相關經費等2,116千 +元。" +2013,3203012100,4405000,無細項,行政院主管,行政院,資通安全業務,行政支出,2.1.10,"本年度預算數4,405千元,係辦理資通訊安 +全防護業務經費,較上年度減列辦公室租金 +等409千元,增列出席國際會議國外旅費297 +千元,計淨減112千元。" +2013,3203012200,14995000,無細項,行政院主管,行政院,消費者保護業務,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合企劃經費6,769千元,較上年度減列 +委辦費及國外旅費等1,487千元。 +2.消費者保護督導業務經費4,507千元,較 +上年度減列辦理消費者保護相關補助等經 +費667千元。 +3.消費者保護法制業務經費1,144千元,較 +上年度減列出席費及購買文具紙張等經費 +127千元。 +4.消費者保護官業務經費2,575千元,較上 +年度增列捐助消費者保護團體辦理塑化劑 +污染事件團體訴訟等經費1,120千元。" +2013,3203012300,52686000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊系統維運及更新經費39,186千元,較 +上年度減列購置資訊軟硬體設備等經費3, +904千元,增列建置立法委員質詢答復系 +統及資訊設備維護等經費4,400千元,計 +淨增496千元。 +2.建置性別平等資料庫計畫總經費133,000 +千元,分5年辦理,101年度已編列11,960 +千元,本年度續編列第2年經費13,500千 +元,較上年度增列1,540千元。" +2013,3203012400,94669000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費10,199千元,較上年 +度減列檔案建檔等經費1,941千元。 +2.新聞聯繫及文字影音資料之發布經費9,03 +2千元,較上年度減列辦理施政傳播等經 +費736千元。 +3.法令政策溝通經費44,335千元,較上年度 +減列宣導經費及舉辦活動等經費14,020千 +元。 +4.國內與國際輿情蒐報及研析經費6,014千 +元,與上年度同。 +5.辦理縣市政府新聞聯繫及輿情蒐報經費13 +,537千元,較上年度減列宣導經費等680 +千元。 +6.國情資料編印及供應經費5,633千元,較 +上年度減列印製費等867千元。 +7.院長電子信箱為民服務經費1,681千元, +與上年度同。 +8.資訊系統維護及資訊安全推動經費4,238 +千元,較上年度減列汰換電腦設備等經費 +285千元。" +2013,3203019000,8000000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.14.1, +2013,3203019800,3586000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.15,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2013,3203100100,812486000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費779,963千元,較上年度核實 +減列人事費3,483千元。 +2.基本行政工作維持費30,108千元,較上年 +度減列車輛及辦公器具養護等經費4,579 +千元。 +3.政府內部控制規劃及督導經費2,415千元 +,較上年度增列辦理政府內部控制相關委 +託研究等經費1,361千元。" +2013,3203101000,4486000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央總預算之核編與執行經費3,682千元 +,較上年度減列編印中央政府總預算編製 +作業手冊等經費413千元。 +2.地方政府主計業務之督導與查核經費804 +千元,較上年度減列購置電腦耗材等經費 +69千元。" +2013,3203101100,1998000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數1,998千元,係辦理特種基金 +預算核編及執行經費,較上年度減列購置文 +具書刊等經費185千元。" +2013,3203101200,2735000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央總會計總決算之處理與核編經費1,26 +5千元,較上年度減列資料印製費等25千 +元。 +2.政府會計之研究與推動經費810千元,較 +上年度增列出席費等55千元。 +3.特種基金會計事務處理及決算核編經費66 +0千元,較上年度減列購置文具紙張等經 +費32千元。" +2013,3203101300,32896000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理統計行政與統計標準經費3,521千元 +,較上年度增列租用資訊軟體使用權等經 +費3千元。 +2.辦理綜合統計經費13,275千元,較上年度 +減列委託辦理營造工程物價指數權數結構 +調查等經費1,230千元,增列物價調查及 +委託辦理國民幸福指數等經費1,235千元 +,計淨增5千元。 +3.辦理家庭收支調查經費14,956千元,較上 +年度增列資料登錄作業費等130千元。 +4.辦理綠色國民所得統計經費1,144千元, +與上年度同。" +2013,3203101400,93426000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理農林漁牧業普查經費6,530千元,較 +上年度增列專案調查等經費4,503千元。 +2.辦理工商及服務業普查經費11,108千元, +較上年度減列專案調查等經費192,852千 +元。 +3.辦理人口及住宅普查經費1,384千元,較 +上年度減列專案調查等經費1,761千元。 +4.普查資訊供應管理及發展經費12,403千元 +,較上年度增列影印機租金等196千元。 +5.國富統計經費703千元,與上年度同。 +6.辦理人力資源及專案調查經費35,262千元 +,較上年度增列國民幸福指數主要指標調 +查與附帶專案性調查之訪查費、審核費及 +複查費等610千元。 +7.受僱員工薪資調查及生產力統計經費11,4 +45千元,與上年度同。 +8.各機關統計調查之審議與管理經費14,591 +千元,與上年度同。" +2013,3203101500,16068000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數16,068千元,係辦理主計人員 +訓練經費,較上年度增列學員膳食費、教材 +費及交通費等857千元。" +2013,3203101600,44322000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理政府歲計會計系統業務經費24,914千 +元,較上年度減列電腦輔助面訪系統推廣 +訓練等經費520千元。 +2.統計及行政資訊管理經費6,858千元,較 +上年度減列電腦應用概況調查等經費528 +千元。 +3.資訊系統維護管理經費12,550千元,較上 +年度減列SAS軟體租用等經費436千元。" +2013,3203109000,2328000,交通及運輸設備,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, +2013,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 +2013,3203300100,361916000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費322,154千元,較上年度核實 +減列人事費13,028千元。 +2.基本行政工作維持費29,890千元,較上年 +度減列環境佈置、印刷及辦公設備等經費 +3,564千元,增列辦公廳舍裝修費及辦理 +檔案管理作業等經費4,839千元,計淨增1 +,275千元。 +3.人事行政資訊工作經費9,302千元,較上 +年度減列汰換機房老舊設備及資訊服務費 +等1,693千元,增列購置資訊設備等經費6 +27千元,計淨減1,066千元。 +4.人事資料登記管理經費570千元,較上年 +度減列郵資等經費31千元。" +2013,3203300200,5998000,人事行政綜合規劃,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2.1, +2013,3203309000,0,交通及運輸設備,行政院主管,人事行政總處,一般建築及設備,行政支出,2.3.3.1, +2013,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,7603303400,31378000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付22 +,710千元,較上年度減列優惠存款利息差 +額補助經費9,733千元。 +2.第一屆資深立法委員自願退職給付8,668 +千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 +助費1千元。" +2013,7603303600,9461000,無細項,行政院主管,人事行政總處,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數9,461千元,係辦理中央公教 +員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 +公殘廢死亡慰問給付經費,較上年度減列96 +千元。" +2013,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.7,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 +校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 +舊制退撫給付,與上年度同。" +2013,8903304500,2091924000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.8,"本年度預算數2,091,924千元,係辦理公教 +人員婚喪生育及子女教育補助費,與上年度 +同。" +2013,3203310100,57350000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費52,700千元,較上年度核實減 +列人事費1,731千元。 +2.基本行政工作維持費4,650千元,較上年 +度減列通訊費、物品等經費238千元。" +2013,3203311000,71588000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.在職訓練研習課程經費46,097千元,較上 +年度減列聘請講座、學員膳宿及印製講義 +教材等經費6,437千元。 +2.訓練輔導行政維持費4,621千元,較上年 +度減列訓練行政專業服務等經費51千元。 +3.人力資源研究發展經費16,940千元,較上 +年度減列圖書館圖書資訊服務委託管理服 +務費等713千元。 +4.網路教學系統經費3,930千元,較上年度 +減列網路教學系統版本升級等經費1,020 +千元。" +2013,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,2.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,3203330100,93339000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費81,046千元,較上年度減列員 +工上下班交通費及退休人員年終慰問金等 +經費5,591千元。 +2.基本行政工作維持費12,293千元,較上年 +度減列學員宿舍之建物耐震力評估等經費 +743千元,增列學員寢室及其他建物修繕 +補強工程等經費6,019千元,計淨增5,276 +千元。" +2013,3203330200,41914000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教學及發展經費9,217千元,較上年度減 +列聘請講師及教學用資料等經費1,495千 +元。 +2.輔導及推廣經費13,997千元,較上年度減 +列學員伙食等經費1,045千元。 +3.數位學習經費11,284千元,較上年度減列 +資訊��硬體設備費及資訊系統維護費等2, +007千元。 +4.學員事務管理經費7,416千元,較上年度 +減列汰購學員沐浴用鍋爐等經費1,342千 +元。" +2013,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,2.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,5303400100,509835000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費456,794千元,較上年度核實 +減列人事費等19,583千元。 +2.基本行政工作維持費53,041千元,較上年 +度減列水電空調維護等經費7,490千元。" +2013,5303400200,12895000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理,文化支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.器物管理經費4,316千元,較上年度增列 +辦理器物圖檔製作等經費2,338千元。 +2.書畫管理經費3,054千元,較上年度增列 +辦理書畫圖檔製作等經費2,506千元。 +3.圖書文獻管理經費5,525千元,較上年度 +增列善本舊籍及明清輿圖數位化掃描和後 +設資料建置等經費3,423千元。" +2013,5303400300,74202000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物展覽,文化支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文物展出經費31,364千元,較上年度增列 +辦理文物展出佈置等所需經費6,704千元 +。 +2.社教與推廣經費5,844千元,較上年度減 +列辦理教育推廣活動等經費575千元。 +3.開放研究用專業圖書館經費9,688千元, +較上年度減列購置圖書館書籍雜誌等經費 +110千元。 +4.院區周圍環境美化與維持經費13,974千元 +,較上年度增列院區清潔外包及園藝景觀 +設施維護等經費489千元。 +5.大千館管理與維護經費918千元,較上年 +度減列監視系統維護等經費136千元。 +6.南院主題研究推廣及基本維持經費12,414 +千元,較上年度減列辦理策展活動及購置 +辦公室相關設備等經費2,125千元。" +2013,5303400400,108450000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,資訊管理,文化支出,2.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊管理與維護經費14,966千元,較上年 +度增列典藏品數位影像處理與影像查詢系 +統維護等經費5,378千元。 +2.提供科技與人文跨域文創環境計畫總經費 +300,000千元,分4年辦理,99至101年度 +已編列197,778千元,本年度續編最後1年 +經費67,786千元,較上年度增列2,496千 +元。 +3.打造故宮成為全球文創產業應用重鎮計畫 +總經費100,000千元,分4年辦理,99至10 +1年度已編列49,217千元,本年度續編最 +後1年經費5,500千元,較上年度增列638 +千元。 +4.故宮行動電子化服務計畫總經費54,000千 +元,分5年辦理,101年度已編列9,859千 +元,本年度續編第2年經費5,500千元,較 +上年度減列4,359千元。 +5.新增文物高精密科學檢測技術研發應用暨 +實驗室建置計畫經費14,698千元。 +6.拓展台灣數位典藏計畫預算業已編列完竣 +,所列44,140千元如數減列。" +2013,5303400500,7363000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,保存維護與文創行銷,文化支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文物登錄及徵集經費887千元,較上年度 +減列辦理文物盤點等經費1,160千元。 +2.文物科技研析及維護經費2,961千元,較 +上年度減列辦理白蟻防治等經費451千元 +。 +3.文創行銷經費3,515千元,較上年度減列 +辦理權利侵害及訴訟等經費391千元。" +2013,5303400600,10528000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全系統管理維護,文化支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.安全系統設備測試及維修經費7,880千元 +,較上年度減列購置不斷電設備等經費19 +4千元。 +2.安全管制管理及教育訓練經費988千元, +與上年度同。 +3.警衛守護及消防經費1,660千元,與上年 +度同。" +2013,5303400700,736637000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,故宮南部院區籌建,文化支出,2.6.7,"故宮南部院區籌建計畫總經費7,933,528千 +元,分年辦理,92至101年度已編列3,910,5 +63千元,本年度續編736,637千元,較上年 +度增列603,637千元。" +2013,5303409000,174800000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.6.8.1, +2013,5303409800,4000000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.6.9,仍照上年度預算數編列。 +2013,5903500100,475072000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費438,671千元,較上年度減列 +退休人員年終慰問金及車票費補助等22,1 +19千元。 +2.基本行政工作維持費36,001千元,較上年 +度減列設施及機械設備養護費等2,700千 +元。 +3.經建計畫宣導經費400千元,較上年度減 +列印刷等經費400千元。" +2013,5903501000,15083000,研擬國家發展計畫,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之設計、研審及協調,其他經濟服務支出,2.7.2.1, +2013,5903501100,2604000,強化國家建設財務規劃審議及有效運用國家資金,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之評估及考核,其他經濟服務支出,2.7.3.1, +2013,5903508100,2500000000,花東地區永續發展基金,行政院主管,經濟建設委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.7.4.1, +2013,5903509000,1100000,交通及運輸設備,行政院主管,經濟建設委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.7.5.1, +2013,5903509800,900000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.7.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,3703640100,171243000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費113,693千元,較上年度增列 +職員16人之人事費等17,740千元。 +2.基本行政工作維持費57,550千元,較上年 +度減列辦公機具及資訊設備養護等經費8, +706千元。" +2013,3703641000,103513000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃客家政策及法規經費32,199千元 +,較上年度減列4,492千元,包括: +(1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費1 +1,933千元,較上年度減列辦理客家發 +展政策研究及輔導地方客家事務等經費 +1,625千元。 +(2)客家文化振興第2期計畫─知識體系發 +展計畫,總經費146,984千元,分年辦 +理,97至101年度已編列111,675千元, +本年度續編20,266千元,較上年度減列 +2,867千元。 +2.發展研究暨管制考核計畫經費18,843千元 +,較上年度減列3,343千元,包括: +(1)辦理客家基礎資料之調查研究經費5,2 +77千元,較上年度減列723千元。 +(2)辦理「臺灣客家知識體系深耕計畫」 +總經費41,397千元,分年辦理,100至1 +01年度已編列27,831千元,本年度續編 +13,566千元,較上年度減列415千元。 +(3)上年度辦理數位臺灣客家庄─臺灣客 +家圖書數位典藏計畫預算業已編竣,所 +列2,205千元如數減列。 +3.海外合作交流第2期計畫,總經費327,037 +千元,分年辦理,97至101年度已編列233 +,598千元,本年度續編52,471千元,較上 +年度減列7,579千元。" +2013,3703649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,5303642000,147338000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.8.4,"客家特色產業發展第2期計畫,總經費923,8 +25千元,分年辦理,97至101年度已編列694 +,680千元,本年度續編147,338千元,較上 +年度減列330千元。" +2013,5303643000,1418443000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家文化振興第2期計畫─文藝發展計畫 +總經費1,449,500千元,分年辦理,97至1 +01年度已編列1,068,901千元,本年度續 +編235,412千元,較上年度增列1,197千元 +。 +2.客家語言發展第2期計畫,總經費1,041,3 +91千元,分年辦理,97至101年度已編列7 +65,436千元,本年度續編176,287千元, +較上年度減列9,449千元。 +3.辦理協助營造客家文化生活環境計畫經費 +980,655千元,較上年度減列106,799千元 +,包括: +(1)辦理客家文化生活環境營造計畫,總 +經費3,674,300千元,分年辦理,97至1 +01年度已編列2,532,890千元,本年度 +續編977,950千元,較上年度減列106,4 +50千元。 +(2)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導 +及審查等經費2,705千元,較上年度減 +列349千元。 +4.客家文化資產之規劃與協調經費26,089千 +元,較上年度減列10,765千元,包括: +(1)辦理客家文化資產保存及運用等經費1 +0,620千元,較上年度減列保存臺灣客 +家重要史料與文獻及獎勵補助客家優良 +出版品等經費1,456千元。 +(2)客家文化振興第2期計畫─客庄文化資 +源普查計畫,總經費112,917千元,分 +年辦理,97至101年度已編列86,500千 +元,本年度續編15,469千元,較上年度 +減列2,188千元。 +(3)上年度辦理數位臺灣客家庄─臺灣客 +庄文化數位化典藏及行銷推廣典藏計畫 +預算業已編竣,所列7,121千元如數減 +列。" +2013,5303644000,630856000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,傳播行銷推展,文化支出,2.8.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家傳播發展第2期計畫,總經費4,214,5 +07千元,分年辦理,97至101年度已編列3 +,212,160千元,本年度續編630,856千元 +,較上年度減列18,949千元。 +2.上年度辦理數位臺灣客家庄─臺灣客家影 +音數位典藏計畫預算業已編竣,所列2,10 +0千元如數減列。" +2013,5303645000,684212000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.8.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費66,316千元,較上年度增列職 +員20人及聘用16人之人事費等33,909千元 +。 +2.基本行政工作維持費7,677千元,較上年 +度減列建置網路數位看板系統等經費773 +千元。 +3.南北園區營運及設施管理經費610,219千 +元,較上年度減列7,280千元,包括: +(1)苗栗園區營運及設施管理計畫經費329 +,544千元,較上年度減列苗栗園區文資 +典藏計畫等經費21,624千元,增列苗栗 +園區設施暨環境營造改善計畫等經費12 +9,020千元,計淨增107,396千元。 +(2)六堆園區營運及設施管理計畫經費144 +,675千元,較上年度減列六堆園區藝文 +展演計畫及六堆園區一期用地徵收費用 +等經費124,472千元。 +(3)南北園區二期開發計畫經費136,000千 +元,較上年度增列苗栗園區二期規劃設 +計及六堆園區二期用地徵收費用等經費 +13,101千元。 +(4)上年度辦理臺灣客家文物數位典藏計 +畫及系統建置計畫預算業已編竣,所列 +3,305千元如數減列。" +2013,3703670100,83880000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費74,055千元,較上年度減列員 +工上下班交通費及退休人員年終慰問金等 +3,733千元。 +2.基本行政工作維持費9,430千元,較上年 +度增列車輛及辦公器具養護費等363千元 +,減列特別費等294千元,計淨增69千元 +。 +3.召開委員會議經費355千元,較上年度減 +列一般事務費等39千元。 +4.推動政風工作經費40千元,較上年度減列 +一般事務費等4千元。" +2013,3703671000,5012000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃及選務資訊化經費2,454千元, +較上年度減列資訊服務費等274千元。 +2.選務策進經費2,081千元,較上年度減列 +物品、一般事務費等232千元。 +3.法政業務工作經費476千元,較上年度減 +列一般事務費等67千元。 +4.公民投票審議委員會經費1千元,較上年 +度減列通訊費、兼職費及國內旅費等1,52 +8千元。 +5.上年度辦理第8屆立法委員與第13任總統 +副總統選舉預算業已編竣,所列707,609 +千元如數減列。" +2013,3703671100,327487000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費312,336千元,較上年度增列 +員工參加健保及公保之保險費等5,125千 +元,減列員工上下班交通費及退休人員年 +終慰問金3,609千元,計淨增1,516千元。 +2.基本行政工作維持費15,151千元,較上年 +度減列辦公廳舍養護費等2,820千元。" +2013,3703671300,616045000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.9.4,"本年度預算數616,045千元,係依公職人員 +選舉罷免法第43條第6項規定編列政黨競選 +費用補助金,較上年度減列26,039千元。" +2013,3703679000,0,交通及運輸設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.9.5.1, +2013,3703679800,708000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.9.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3203800100,265332000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,一般行政,行政支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費249,447千元,較上年度減列 +月退休人員年終慰問金、職員3人、聘用 +人員1人及約僱人員1人等經費15,454千元 +。 +2.基本行政工作維持費15,885千元,較上年 +度減列文康活動費、房屋建築養護費及辦 +理文書檔案整理等經費2,170千元。" +2013,3203801000,10879000,無細項,行政院��管,研究發展考核委員會,研究發展,行政支出,2.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理各類專案研究經費2,163千元,較上 +年度減列辦理各項政策性專案研究等經費 +1,548千元。 +2.民意與國情調查分析經費2,729千元,較 +上年度減列辦理民意調查等經費392千元 +。 +3.推動研究發展工作經費587千元,較上年 +度減列辦理各機關研發創新研習會等經費 +111千元。 +4.推動為民服務工作經費5,400千元,較上 +年度減列辦理第五屆政府服務品質獎經費 +139千元。" +2013,3203801100,5894000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,綜合計畫,行政支出,2.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動綜合計畫作業經費1,395千元,較上 +年度減列推動健全機關組織案件等經費10 +0千元。 +2.加強施政計畫作業經費1,660千元,較上 +年度減列推動施政計畫審議網路化系統等 +經費100千元。 +3.推動中長程計畫作業經費1,075千元,較 +上年度減列推動中程施政計畫制度等經費 +100千元。 +4.推動組織改造工作經費1,212千元,較上 +年度減列辦理組織改造作業說明、議題座 +談會等經費488千元。 +5.資料蒐集管理經費552千元,較上年度減 +列蒐集期刊等經費48千元。" +2013,3203801200,5841000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,管制考核,行政支出,2.10.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要專案追蹤管制經費555千元,較上年 +度減列追蹤行政院重要會議決議事項經費 +78千元。 +2.施政計畫管制經費2,548千元,較上年度 +減列由院列管計畫管制作業等經費360千 +元。 +3.行政機關考成經費1,374千元,較上年度 +減列赴國外考察等經費324千元。 +4.國營事業考成經費398千元,較上年度減 +列辦理國營事業年度考成工作等經費56千 +元。 +5.增進管考功能經費966千元,較上年度減 +列辦理管考業務研習等經費137千元。" +2013,3203801300,207929000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,資訊管理,行政支出,2.10.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.統籌規劃行政資訊系統經費2,492千元, +較上年度減列辦理計畫審議及管制考核經 +費379千元。 +2.協調各機關推動行政資訊系統經費175,44 +2千元,較上年度減列政府網際服務網(GS +N)相關經費24,176千元。 +3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 +動化經費21,053千元,較上年度減列公報 +發行等經費750千元。 +4.發展研考資訊系統經費1,351千元,較上 +年度減列經常性資訊系統維護等經費334 +千元。 +5.規劃及管理電腦系統經費780千元,較上 +年度減列強化資訊安全系統經費155千元 +。 +6.各機關申請設置及應用電腦之審核、查核 +及輔導等經費6,811千元,較上年度減列 +辦理公務員資訊訓練相關經費833千元。" +2013,3203801600,8137000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,地方發展,行政支出,2.10.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政維持經費2,899千元,較上年度減列 +房屋建築養護費等142千元。 +2.綜合規劃經費1,288千元,較上年度減列 +培育地方治理人才等經費1,316千元。 +3.地方治理經費3,950千元,較上年度增列 +辦理基本設施補助計畫管考等經費530千 +元。" +2013,3203801700,386777000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府資通訊應用建設,行政支出,2.10.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.政府雲端應用服務計畫,總經費1,158,00 +0千元,分5年辦理,101年度已編列152,0 +00千元,本年度續編第2年經費255,975千 +元,較上年度增列103,975千元。 +2.主動全程服務計畫,總經費541,877千元 +,分5年辦理,101年度已編列91,877千元 +,本年度續編第2年經費77,000千元,較 +上年度減列14,877千元。 +3.行動電子化政府計畫,總經費15,500千元 +,分3年辦理,101年度已編列3,000千元 +,本年度續編第2年經費4,500千元,較上 +年度增列1,500千元。 +4.結合社會網絡計畫,總經費83,800千元, +分4年辦理,101年度已編列12,000千元, +本年度續編第2年經費19,302千元,較上 +年度增列7,302千元。 +5.e化服務宅配到家計畫,總經費122,000千 +元,分5年辦理,101年度已編列15,000千 +元,本年度續編第2年經費20,000千元, +較上年度增列5,000千元。 +6.數位機會調查評估計畫,總經費60,000千 +元,分4年辦理,101年度已編列30,000千 +元,本年度續編第2年經費10,000千元, +較上年度減列20,000千元。" +2013,3203801800,0,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,提升國人英語力建設,行政支出,2.10.8,"上年度辦理提升國人英語力建設計畫預算業 +已編竣,所列62,712千元如數減列。" +2013,3203809000,2049000,營建工程,行政院主管,研究發展考核委員會,一般建築及設備,行政支出,2.10.9.1, +2013,3203809800,300000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,第一預備金,行政支出,2.10.10,仍照上年度預算數編列。 +2013,5203802100,50615000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,社會發展政策研究,科學支出,2.10.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理前瞻性跨領域整合型政策研究經費41 +,115千元,較上年度減列辦理跨部會整合 +型重要施政議題研究等經費8,384千元。 +2.強化重要施政研究發展工作經費9,500千 +元,較上年度減列補助各機關重要業務政 +策研究議題經費1,900千元。" +2013,3203810100,144514000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費128,664千元,較上年度增列 +職員3人、約僱人員1人人事費、員工薪俸 +晉級差額及二代健保調整機關負擔健保費 +等4,748千元。 +2.基本行政工作維持費15,850千元,較上年 +度減列水電費、特別費及辦理文康活動等 +所需經費259千元。" +2013,3203811000,3058000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案管理綜合規劃與宣導經費936千元, +較上年度減列編印檔案季刊等經費64千元 +。 +2.檔案管理專案培訓經費355千元,較上年 +度減列製作數位課程等經費80千元。 +3.檔案管理評鑑作業經費1,344千元,較上 +年度減列金檔獎評獎等經費1,256千元。 +4.研究發展與合作交流經費423千元,較上 +年度減列購置檔案管理專業圖書及書刊編 +目建檔等經費212千元。" +2013,3203811100,907000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案立案編目經費363千元,較上年度減 +列檔案立案編目培訓等經費98千元。 +2.檔案徵集移轉經費544千元,較上年度減 +列辦理檔案鑑定審選等經費2千元。" +2013,3203811200,1457000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.11.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案庫房設施輔導經費115千元,與上年 +度同。 +2.國家檔案保存修護經費1,097千元,較上 +年度減列辦理國家檔案修護、保管清查等 +經費2,932千元。 +3.檔案複製儲存作業經費245千元,較上年 +度減列辦理國家檔案數位化作業等經費2 +千元。 +4.上年度國家檔案描述作業經費等預算業已 +編竣,所列497千元如數減列。" +2013,3203811300,2483000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.11.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案應用制度經費229千元,較上年度增 +列印製檔案顧客服務白皮書等經費84千元 +。 +2.檔案目錄彙送經費415千元,較上年度減 +列編印檔案目錄文宣資料等經費5千元。 +3.國家檔案開放應用經費645千元,較上年 +度減列國家檔案及圖書閱覽中心維運經費 +146千元。 +4.檔案展覽推廣經費1,194千元,較上年度 +減列辦理檔案展覽經費1,715千元。" +2013,3203811400,2143000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.11.6,"本年度預算數2,143千元,較上年度減列購 +置軟硬體設備及資訊系統維運費2,353千元 +。" +2013,3203811800,127200000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案資訊網路合一計畫,行政支出,2.11.7,"文書檔案資訊網路合一計畫總經費605,000 +千元,分5年辦理,101年度已編列112,488 +千元,本年度續編第2年經費127,200千元, +較上年度增列公文及檔案管理資訊作業等經 +費14,712千元。" +2013,3203811900,15136000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案永續典藏與多元服務計畫,行政支出,2.11.8,"國家檔案永續典藏與多元服務計畫總經費35 +5,817千元,分5年辦理,100至101年度已編 +列2,157千元,本年度續編第3年經費15,136 +千元,較上年度增列辦理組織調整機關檔案 +徵集、建置國家檔案典藏處所暨國家檔案典 +藏維護作業及國家檔案教育支援應用等經費 +14,085千元。" +2013,3203819000,0,交通及運輸設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.11.9.1, +2013,3203819800,100000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.11.10,仍照上年度預算數編列。 +2013,5203812100,0,無細項,行政院主管,檔案管理局,臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫,科學支出,2.11.11,"上年度辦理臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫 +預算業已編竣,所列6,827千元如數減列。" +2013,5903820100,293431000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費277,851千元,較上年度核實 +減列人事費1,371千元。 +2.基本行政工作維持費15,580千元,較上年 +度減列保險費及辦公房舍修繕費等1,614 +千元。" +2013,5903821000,7069000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.12.2.1, +2013,5903829000,2316000,其他設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.12.3.1, +2013,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5803850100,594320000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.13.1,"本年度預算數594,320千元,均屬人事費, +較上年度核實減列3,013千元。" +2013,5803859800,85000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.13.2,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3203900100,378305000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費326,020千元,較上年度核實 +減列人事費8,089千元。 +2.基本行政工作維持費43,385千元,較上年 +度減列辦理辦公空間調整與修繕及購置辦 +公設備等經費2,484千元。 +3.資訊管理經費8,900千元,較上年度減列 +購置電腦軟硬體等經費5,203千元。" +2013,3203901000,52213000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸協商規劃與情勢模擬經費10,663千元 +,較上年度減列辦理兩岸互動模擬推演等 +經費833千元。 +2.大陸情勢研判經費8,307千元,較上年度 +增列辦理民主、人權議題國際研討、交流 +等經費2,117千元。 +3.政策規劃經費7,474千元,較上年度增列 +辦理兩岸和平願景相關議題研究等經費1, +588千元。 +4.調查研究及人才培訓經費8,287千元,較 +上年度減列兩岸情勢研究等經費1,000千 +元。 +5.推動資訊及研究中心業務經費9,071千元 +,較上年度增列辦理大陸事務專屬網站改 +版與升級等經費821千元。 +6.兩岸議題國內外智庫間合作規劃經費6,52 +7千元,較上年度減列與國內外智庫及官 +員進行對話交流會議活動等經費2,605千 +元。 +7.強化兩岸政策溝通機制及加強大陸政策前 +瞻規劃研究經費1,884千元,較上年度減 +列加強對國內外各界說明政府大陸政策理 +念與內涵及辦理政策風險管理研討等活動 +經費4,459千元。" +2013,3203901200,45036000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸經貿議題之協商規劃及推動與後續執 +行經費15,840千元,較上年度減列辦理兩 +岸協商人員之一般事務等經費1,710千元 +。 +2.兩岸經貿策略研究評估及政策規劃與推動 +經費6,408千元,較上年度減列委託研究 +兩岸經貿中長程發展策略與政策落實及評 +估議題等經費4,912千元。 +3.加強兩岸經貿政策說明及溝通經費1,159 +千元,較上年度減列辦理兩岸經貿協商說 +明會及執行成果發表等經費14,859千元。 +4.加強對臺商之輔導、聯繫及服務工作經費 +16,233千元,較上年度減列台商窗口及在 +地服務經費1,387千元。 +5.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費3, +490千元,較上年度減列委託研究兩岸經 +貿情勢及大陸經濟動態資訊等經費2,860 +千元。 +6.協助經貿團體辦理兩岸經貿交流相關事務 +經費1,906千元,較上年度減列協助經貿 +團體辦理兩岸經貿交流活動及座談會等經 +費654千元。" +2013,3203901300,231796000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.14.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經 +費2,350千元,較上年度減列協處兩岸交 +流衍生事務等相關經費100千元。 +2.兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費8, +222千元,較上年度減列蒐集分析大陸法 +政資料等經費586千元。 +3.督導及協調中介團體經費3,636千元,較 +上年度減列協助民間及相關學術團體辦理 +兩岸交流活動等經費417千元。 +4.大陸事務其他法政事項經費6,395千元, +較上年度減列協助處理兩岸突發及急難事 +件等經費991千元。 +5.對財團法人海峽交流基金會捐助經費201, +033千元,較上年度減列辦理兩岸協商談 +判及提供民眾相關服務等經費42,167千元 +。 +6.兩岸法政協商議題與相關政策調整之研析 +、規劃及溝通經費10,160千元,較上年度 +減列辦理兩岸政策與協議之溝通說明及宣 +導等經費7,540千元。" +2013,3203901400,238881000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.14.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.港澳政策之研究及規劃經費3,369千元, +較上年度減列港澳政策研究等經費1,205 +千元。 +2.港澳交流事務之協調及執行經費15,184千 +元,較上年度減列辦理港澳人士回國參加 +國慶活動等經費550千元。 +3.臺港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 +205,692千元,較上年度增列辦理臺港澳 +交流活動等經費4,419千元。 +4.強化臺港協商溝通機制經費14,636千元, +較上年度減列協助臺港澳民間團體辦理經 +貿文化交流等經費2,121千元。" +2013,3203901500,49137000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.14.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.大陸政策之教育及宣導經費19,688千元, +較上年度減列辦理各類活動及媒體宣導等 +經費16,694千元。 +2.新聞發布及聯繫經費6,524千元,較上年 +度減列編印大陸政策說明資料等經費2,13 +5千元。 +3.國外聯繫及海外宣導經費10,848千元,較 +上年度減列辦理海外研討會活動等經費1, +293千元。 +4.提供諮詢及服務經費7,334千元,較上年 +度減列協助相關單位辦理兩岸交流活動等 +經費1,260千元。 +5.兩岸協商互動之溝通及宣導經費4,743千 +元,較上年度減列辦理各類活動及媒體宣 +導經費6,889千元。" +2013,3203909000,0,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.14.7.1, +2013,3203909800,1800000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.14.8,仍照上年度預算數編列。 +2013,5203902100,10936000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟發展政策研究,科學支出,2.14.9,"本年度預算數10,936千元,較上年度減列委 +託研究大陸與兩岸經濟議題等經費334千元 +。" +2013,5303901100,62630000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.14.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸文教議題之協商與策略規劃及研議經 +費5,378千元,較上年度減列委託學術機 +關或學者專家辦理專案研究等經費2,088 +千元。 +2.文教交流活動之輔導經費10,690千元,與 +上年度同。 +3.大陸臺商子女教育之輔導經費7,917千元 +,較上年度減列協助大陸臺商子女返臺接 +受補充教育相關經費2,793千元。 +4.兩岸資訊交流及文教業務其他事項經費18 +,645千元,較上年度減列對大陸及海內外 +地區宣導及購置資訊設備等經費5,094千 +元。 +5.補助中華發展基金辦理兩岸交流活動經費 +20,000千元,較上年度減列22,650千元。" +2013,3203910100,45109000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費38,488千元,較上年度減列約 +聘人員待遇、勞健保等經費908千元。 +2.基本工作維持費6,621千元,較上年度減 +列水電及空間調整建置工程等經費724千 +元。" +2013,3203910200,8216000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,飛航安全業務,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.事故調查業務經費2,611千元,較上年度 +減列飛安調查報告資料翻譯費及國內差旅 +費等257千元。 +2.調查能量建立業務經費5,605千元,較上 +年度減列訓練費及資料印刷事務等經費1, +445千元。" +2013,3203919800,500000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.15.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2013,3203950100,291601000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費216,446千元,較上年度核實 +減列人事費10,427千元。 +2.基本行政工作維持費75,155千元,較上年 +度減列替代役管理及業務宣導等經費2,15 +9千元。" +2013,3203951000,56378000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費79 +6千元,較上年度減列購置文具紙張及電 +腦耗材等經費75千元。 +2.健全技師及工程技術管理法規經費7,334 +千元,較上年度減列委託辦理發展工程產 +業事宜等經費1,222千元,增列管理資訊 +系統功能增修等經費609千元,計淨減613 +千元。 +3.健全與落實政府採購法規及制度經費2,45 +7千元,較上年度減列辦理政府採購相關 +會議等經費903千元。 +4.健全工程採購法規及制度經費923千元, +較上年度減列印製工程採購相關法令資料 +等經費210千元。 +5.推動政府採購電子化經費9,062千元,較 +上年度減列資訊軟體購置及版本更新等經 +費2,111千元。 +6.公共工程法制業務經費449千元,較上年 +度減列資料印製費及委員出席費等338千 +元。 +7.中央採購稽核小組業務經費3,142千元, +較上年度減列辦理採購稽核座談會等經費 +885千元。 +8.採購申訴審議委員會經費32,215千元,較 +上年度減列採購申訴及調解委員會議所需 +出席費與審查費等4,626千元。" +2013,3203952000,18788000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫審議經費4,638千元,較上 +年度減列審議會議行政作業等經費3,259 +千元,增列相關委託研究等經費1,292千 +元,計淨減1,967千元。 +2.公共技術規範、認證經費9,294千元,較 +上年度減列辦理公共工程基礎資料庫等經 +費1,164千元。 +3.公共工程技術鑑定業務經費4,856千元, +與上年度同。" +2013,3203953000,16187000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.16.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫執行之督導協調及考核經費 +1,147千元,較上年度減列國內出差旅費 +等270千元。 +2.公共工程品質管理計畫經費10,586千元, +較上年度減列訓練證書答案卡印刷裝訂等 +經費2,608千元。 +3.建立公共工程管理資訊體系經費4,454千 +元,較上年度減列開發工程管理及品管相 +關資訊系統等經費228千元。" +2013,3203959800,3100000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.16.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,3703970100,257385000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費186,927千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +5,175千元,增列職員16人之人事費、員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費12 +,807千元,計淨增7,632千元。 +2.基本行政工作維持費70,458千元,較上年 +度減列辦公文具用品、車輛油料費及養護 +費等2,280千元。" +2013,3703970200,138148000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃原住民族政策與制度經費105,89 +0千元,較上年度減列辦理原住民族部落 +活力計畫等經費26,129千元。 +2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 +17,274千元,較上年度減列實施個人資料 +保護法所需資訊防護等經費251千元。 +3.推動原住民族國際交流經費14,984千元, +較上年度減列補助地方政府原住民族行政 +人員出國考察等經費3,347千元。" +2013,3703970500,1627209000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟及公共建設業務,民政支出,2.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃輔導原住民族經濟開發經費25,921千 +元,較上年度減列辦理東埔活動中心及產 +業中心等整修經費8,568千元。 +2.規劃輔導原住民族經濟及產業發展經費44 +9,500千元,較上年度減列設置原住民文 +化特色商圈等經費92,304千元。 +3.原住民技藝研習中心營運管理經費12,816 +千元,較上年度減列研習課程訓練教材等 +經費492千元。 +4.原住民族住宅改善計畫經費170,259千元 +,較上年度減列原住民族部落遷建計畫等 +經費60,927千元。 +5.聯絡道路及飲用水設施改善計畫經費683, +637千元,與上年度同,包括: +(1)原住民族集居部落主要聯外道路改善 +計畫總經費2,409,461千元,分年辦理 +,96至101年度已編列1,909,461千元, +本年度續編第7年經費500,000千元,與 +上年度同。 +(2)原住民族地區部落水資源規劃及供水 +計畫總經費1,105,300千元,分年辦理 +,99及101年度已編列785,000千元,本 +年度續編第4年經費180,200千元,與上 +年度同。 +(3)原住民公共設施��善計畫經費3,437千 +元,與上年度同。 +6.原住民族部落永續發展造景計畫經費285, +076千元,較上年度減列原住民族部落基 +礎環境設施改善等經費150,522千元。" +2013,3703970600,251273000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民保留地規劃開發經費65,032千元, +較上年度減列122,057千元,包括: +(1)邵族文化傳承及發展實施計畫總經費5 +53,000千元,分年辦理,98至101年度 +已編列470,100千元,本年度續編第5年 +經費14,585千元,較上年度減列99,415 +千元。 +(2)原住民保留地規劃開發經費50,447千 +元,較上年度減列原住民族部落土地規 +劃管理等經費22,642千元。 +2.原住民保留地管理輔導經費43,768千元, +較上年度增列辦理解編原住民保留地調查 +研究計畫等經費7,500千元。 +3.原住民保留地土地利用經費142,473千元 +,較上年度減列辦理原住民族地區溫泉資 +源永續經營及輔導獎勵實施計畫等經費14 +,882千元。" +2013,3703970800,546000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.17.5,"本年度預算數546,000千元,係補助原住民 +族鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住 +民族地區基本建設等經費,與上年度同。" +2013,3703978100,282893000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會,非營業特種基金,民政支出,2.17.6.1, +2013,3703979800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.17.7,仍照上年度預算數編列。 +2013,5103970300,1361696000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.17.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族教育協調與發展經費1,273,274 +千元,係依原住民族教育法第9條規定編 +列之辦理原住民族教育經費,較上年度增 +列122,501千元,包括: +(1)辦理原住民族語言振興計畫總經費737 +,978千元,分年辦理,97至101年度已 +編列625,112千元,本年度續編第6年經 +費109,124千元,較上年度減列15,255 +千元。 +(2)辦理原住民族教育推展計畫經費1,164 +,150千元,較上年度增列辦理原住民族 +地區家戶共碟接收設備機上盒更新計畫 +等經費137,756千元。 +2.原住民族文化維護與發展經費88,422千元 +,較上年度減列6,398千元,包括: +(1)推動原住民族文化振興發展計畫(第二 +期)總經費1,015,700千元,分年辦理, +97至101年度已編列315,610千元,本年 +度續編第6年經費71,712千元,較上年 +度增列19,342千元。 +(2)辦理文化維護與發展計畫經費16,710 +千元,較上年度減列辦理傳播人才培育 +訓練等經費25,740千元。" +2013,6203970400,2076852000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,社會救助支出,2.17.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強原住民醫療衛生保健服務經費665,98 +7千元,較上年度減列輔導辦理健康保健 +教育等工作經費9,999千元。 +2.推動原住民社會福利服務經費1,392,972 +千元,較上年度增列老年基本保證年金( +原住民給付)等經費125,260千元。 +3.原住民就業服務經費17,893千元,較上年 +度減列辦理促進原住民就業宣導等經費1, +796千元。" +2013,6203970900,287894000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,社會救助支出,2.17.10,"本年度預算數287,894千元,係公益彩券回 +饋金運用及輔導原住民族就業等經費,較上 +年度減列如列數。" +2013,3703960100,61168000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,一般行政,民政支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費32,574千元,較上年度增列職 +員3人之人事費、員工薪俸晉級差額及退 +休離職儲金等經費3,037千元。 +2.基本行政工作維持費28,594千元,較上年 +度減列補助辦理原住民族慶典活動等經費 +3,866千元。" +2013,3703960200,51107000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,藝術展示表演及教育推廣業務,民政支出,2.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藝術展示表演業務經費40,186千元,較上 +年度減列辦理台灣原住民族數位典藏計畫 +等經費16,818千元。 +2.教育推廣業務經費10,921千元,較上年度 +增列辦理導覽人員訓練活動等經費176千 +元。" +2013,3703969000,16876000,營建工程,行政院主管,文化園區管理局,一般建築及設備,民政支出,2.18.3.1, +2013,3703969800,500000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,第一預備金,民政支出,2.18.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,3304010100,1761660000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,203,932千元,較上年度減 +列員工上下班交通費及退休人員年終慰問 +金等經費17,511千元。 +2.基本行政工作維持費276,107千元,較上 +年度減列議場人員工作服製作、辦理文康 +活動及特別費等經費4,785千元。 +3.進修訓練經費6,845千元,較上年度增列 +員工各項訓練、進修及研習等經費152千 +元。 +4.公共關係等秘書業務經費47,253千元,較 +上年度減列公務文書等郵資及印製簡介等 +經費2,368千元。 +5.資訊管理業務經費227,523千元,較上年 +度減列院內資源入口網站、無線網路及多 +媒體隨選視訊等應用系統維護等經費5,35 +0千元。" +2013,3304010200,292725000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, +2013,3304010300,9590000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費3,900千元,與上年度同。 +2.委員會議事經費5,690千元,與上年度同 +。" +2013,3304010400,5580000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制諮詢業務經費3,930千元,與上年度 +同。 +2.預算諮詢業務經費1,650千元,與上年度 +同。" +2013,3304010500,43386000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.圖書管理經費37,817千元,較上年度減列 +一般事務費等86千元。 +2.議政博物管理經費5,569千元,較上年度 +減列委辦費等92千元。" +2013,3304010600,23487000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報行政經費8,837千元,較上年度減列 +錄音筆及光碟片購置等經費514千元。 +2.文書印刷經費14,650千元,較上年度減列 +印刷耗材等經費177千元。" +2013,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨團委員 +席次補助各黨團運作所需經費,與上年度同 +。" +2013,3304019000,39800000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, +2013,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405010100,879831000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費507,129千元,較上年度核實 +減列人事費14,588千元。 +2.基本行政工作維持費35,338千元,較上年 +度減列辦公廳室租金等2,753千元。 +3.辦理司法行政業務經費142,526千元,較 +上年度減列整修辦公廳室等經費3,125千 +元。 +4.辦理電腦資訊作業經費194,838千元,較 +上年度減列建置司法書狀電子遞送系統等 +經費23,140千元。" +2013,3405011000,6000000,無細項,司法院主管,司法院,大法官議事業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數6,000千元,係辦理憲法及其 +他法令解釋業務經費,較上年度減列譯印外 +國憲法裁判及法學資料經費137千元。" +2013,3405011300,4043000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事行政及法案研修經費3,456千元 +,較上年度減列國內旅費等50千元。 +2.捐助民間機構及團體經費587千元,較上 +年度減列捐助地區公證人公會等經費31千 +元。" +2013,3405011400,31510000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數31,510千元,係辦理刑事行政 +及法案研修業務經費,較上年度增列推動人 +民觀審制度等經費13,647千元。" +2013,3405011500,7169000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費7,038 +千元,較上年度增列辦理職務法庭相關業 +務等經費1,157千元。 +2.捐助民間機構及團體經費131千元,較上 +年度減列捐助臺灣行政法學會經費7千元 +。" +2013,3405011600,4515000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事行政與法案研修經費3,34 +1千元,較上年度減列推動成立少年及家 +事法院相關業務等經費817千元。 +2.捐助民間機構及���體經費1,174千元,較 +上年度減列捐助協助法院辦理安置輔導業 +務機構經費60千元。" +2013,3405011700,15582000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理研究改進司法制度業務經費13,438千 +元,較上年度減列辦理法官倫理規範諮詢 +業務等經費615千元。 +2.捐助民間機構及團體經費2,144千元,較 +上年度減列捐助兩岸法學學術交流相關活 +動等經費114千元。" +2013,3405019000,135000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.8.1, +2013,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2013,6305011900,896089000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.10,"本年度預算數896,089千元,係捐助法律扶 +助基金會經費,較上年度減列29,605千元。" +2013,7605011900,172776000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.11,"本年度預算數172,776千元,係司法官退休 +退養給付經費,較上年度減列22,031千元。" +2013,3405050100,539623000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費505,844千元,較上年度核實 +減列人事費25,890千元。 +2.基本行政工作維持費18,233千元,較上年 +度增列水電費等726千元。 +3.辦理司法行政業務經費15,546千元,較上 +年度減列辦理遷臺舊檔數位典藏計畫等經 +費6,500千元。" +2013,3405051000,6924000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,443千元,與上 +年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費4,088千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費412千 +元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 +經費393千元,與上年度同。" +2013,3405059000,3899000,其他設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, +2013,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405100100,172105000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費158,825千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等169 +千元。 +2.基本行政工作維持費6,611千元,較上年 +度增列水電費等586千元。 +3.辦理司法行政業務經費6,669千元,較上 +年度增列建物結構耐震評估及安全鑑定等 +經費609千元。" +2013,3405101000,3666000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,666千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列購置審判設備等經 +費20千元。" +2013,3405109000,132000,其他設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, +2013,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405110100,309699000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費242,889千元,較上年度增列 +職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等1,072千元。 +2.基本行政工作維持費57,261千元,較上年 +度增列水電費等5,782千元。 +3.辦理司法行政業務經費9,549千元,較上 +年度增列整修辦公廳室等經費4,034千元 +。" +2013,3405111000,6517000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數6,517千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列辦理公務送達郵資 +等經費160千元。" +2013,3405118500,302362000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.4.3,"臺北高等行政法院興建辦公廳室計畫總經費 +1,512,596千元,分年辦理,94至101年度已 +編列1,031,727千元,本年度續編第7年經費 +302,362千元,較上年度減列143,702千元。" +2013,3405119000,132000,其他設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.4.1, +2013,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405120100,121729000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費108,355千元,較上年度核實 +減列人事費7,253千元。 +2.基本行政工作維持費7,161千元,較上年 +度增列水電費等303千元。 +3.辦理司法行政業務費6,213千元,較上年 +度減列整修辦公廳室等經費642千元。" +2013,3405121000,2631000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數2,631千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列購置行政訴訟設備 +等經費3千元。" +2013,3405129000,199000,其他設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, +2013,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405130100,153331000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費135,178千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等99千 +元。 +2.基本行政工作維持費9,482千元,較上年 +度減列文康活動費等394千元。 +3.辦理司法行政業務經費8,671千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費4,789千元 +。" +2013,3405131000,4633000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數4,633千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列電話費等290千元 +。" +2013,3405139000,418000,其他設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, +2013,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405200100,94940000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費89,945千元,較上年度核實增 +列員工薪俸晉級差額等經費2,898千元。 +2.基本行政工作維持費3,214千元,較上年 +度減列水電費等5千元。 +3.辦理司法行政業務經費1,781千元,較上 +年度減列國內旅費等359千元。" +2013,3405201000,1290000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理懲戒案件審議業務經費1,035千元, +較上年度減列印製資料書表等經費910千 +元。 +2.辦理懲戒案件調查業務經費255千元,與 +上年度同。" +2013,3405209000,98000,其他設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, +2013,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405250100,76071000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費49,256千元,較上年度核實減 +列人事費7,868千元。 +2.基本行政工作維持費22,099千元,較上年 +度增列水電費等5,989千元。 +3.辦理司法行政業務經費4,716千元,較上 +年度增列保全委外等經費1,441千元。" +2013,3405251000,42967000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數42,967千元,係辦理研習業務 +經費,較上年度減列教育訓練學員住宿及膳 +食等經費1,849千元。" +2013,3405258500,397527000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.8.3,"司法院司法人員研習所興建辦公廳舍計畫總 +經費1,863,011千元,分年辦理,92至101年 +度已編列1,261,132千元,本年度續編第8年 +經費397,527千元,較上年度減列147,661千 +元。" +2013,3405259000,0,交通及運輸設備,司法院主管,司法人員研習所,一般建築及設備,司法支出,4.8.4.1, +2013,3405259800,300000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,第一預備金,司法支出,4.8.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405260100,190448000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費143,616千元,較上年度增列 +職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等1,886千元。 +2.基本行政工作維持費37,269千元,較上年 +度增列水電費等117千元。 +3.辦理司法行政業務經費9,563千元,較上 +年度減列整修職務宿舍等經費1,516千元 +。" +2013,3405261000,8135000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,417千元,較上 +年度減列國內旅費等699千元。 +2.辦理刑事案件業務經費2,538千元,較上 +年度減列購置審判設備等經費45千元。 +3.辦理行政訴訟業務經��3,180千元,較上 +年度減列國內旅費等370千元。" +2013,3405269000,460000,其他設備,司法院主管,智慧財產法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, +2013,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405300100,1467731000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,305,879千元,較上年度核 +實減列人事費50,822千元,增列職員16人 +之人事費2,957千元,計淨減47,865千元 +。 +2.基本行政工作維持費38,522千元,較上年 +度增列水電費等1,540千元。 +3.辦理司法行政業務經費123,330千元,較 +上年度減列整修辦公廳室等經費7,290千 +元。" +2013,3405301000,42106000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費13,524千元,較上 +年度減列國內旅費等91千元。 +2.辦理刑事案件業務經費27,546千元,較上 +年度減列國內旅費等6,493千元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 +1,036千元,與上年度同。" +2013,3405301500,40237000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數40,237千元,係辦理刑事補償 +經費,較上年度減列35,190千元。" +2013,3405309000,6275000,營建工程,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.4.1, +2013,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405310100,615127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費588,049千元,較上年度核實 +減列人事費6,041千元,增列職員4人之人 +事費1,775千元,計淨減4,266千元。 +2.基本行政工作維持費13,386千元,較上年 +度增列水電費等1,609千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,692千元,較上 +年度減列整修職務宿舍等經費73千元。" +2013,3405311000,18137000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費4,625千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費653千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費13,512千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費2,402 +千元。" +2013,3405319000,1521000,其他設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, +2013,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405320100,390474000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費368,683千元,較上年度核實 +減列人事費2,673千元。 +2.基本行政工作維持費9,649千元,較上年 +度增列水電費等386千元。 +3.辦理司法行政業務經費12,142千元,較上 +年度增列整修辦公廳室等經費1,820千元 +。" +2013,3405321000,12219000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,313千元,與上 +年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費8,906千元,較上 +年度減列國內旅費等895千元。" +2013,3405329000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, +2013,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405330100,464384000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費431,886千元,較上年度增列 +職員10人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等15,912千元。 +2.基本行政工作維持費14,280千元,較上年 +度增列水電費等594千元。 +3.辦理司法行政業務經費18,218千元,較上 +年度增列整修辦公廳室等經費6,011千元 +。" +2013,3405331000,18325000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,724千元,與上 +年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費14,601千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等1,361千元 +。" +2013,3405339000,1000000,交通及運輸設備,司法院主���,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, +2013,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405340100,148457000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費135,716千元,較上年度增列 +職員1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等1,338千元。 +2.基本行政工作維持費5,212千元,較上年 +度增列水電費等470千元。 +3.辦理司法行政業務經費7,529千元,較上 +年度增列整修辦公廳室等經費2,197千元 +。" +2013,3405341000,7840000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,399千元,較上 +年度增列國內旅費等230千元。 +2.辦理刑事案件業務經費5,441千元,較上 +年度增列國內旅費等405千元。" +2013,3405349000,22000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, +2013,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405410100,1411945000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,308,653千元,較上年度核 +實減列人事費14,947千元。 +2.基本行政工作維持費53,503千元,較上年 +度增列水電費等6,836千元。 +3.辦理司法行政業務經費49,789千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費924千元。" +2013,3405411000,118708000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費52,494 +千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 +經費4,784千元。 +2.辦理刑事案件業務經費20,917千元,較上 +年度減列國內旅費等3,000千元。 +3.辦理民事執行業務經費45,297千元,較上 +年度減列國內旅費等374千元。" +2013,3405411200,8108000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費724千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,384 +千元,與上年度同。" +2013,3405411400,2854000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.15.4,"本年度預算數2,854千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2013,3405419000,4345000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.5.1, +2013,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405420100,627610000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費576,350千元,較上年度增列 +職員5人、法警2人之人事費、員工薪俸晉 +級差額及退休離職儲金等13,825千元。 +2.基本行政工作維持費22,776千元,較上年 +度增列水電費等1,509千元。 +3.辦理司法行政業務經費28,484千元,較上 +年度增列整修辦公廳室等經費8,409千元 +。" +2013,3405421000,71529000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費33,660 +千元,較上年度減列國內旅費等1,450千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費16,058千元,較上 +年度減列國內旅費等1,478千元。 +3.辦理民事執行業務經費21,811千元,較上 +年度減列國內旅費等500千元。" +2013,3405421200,7740000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費439千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,301 +千元,與上年度同。" +2013,3405421400,760000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.16.4,"本年度預算數760千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等122千 +元。" +2013,3405429000,3338000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.5.1, +2013,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405430100,1068484000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費991,223千元,較上年度增列 +職員4人、法警1人之人事費、員工薪俸晉 +級差額及退休離職儲金等12,352千元。 +2.基本行政工作維持費41,650千元,較上年 +度增列水電費等5,065千元。 +3.辦理司法行政業務經費35,611千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費2,496千元 +。" +2013,3405431000,96922000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費45,520 +千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 +經費10,624千元。 +2.辦理刑事案件業務經費25,871千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費4,269 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費25,531千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費3,631 +千元。" +2013,3405431200,9945000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,651千元, +與上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,294 +千元,較上年度增列辦理採驗人犯尿液業 +務等經費1,720千元。" +2013,3405431400,819000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.17.4,"本年度預算數819千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2013,3405439000,595000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.5.1, +2013,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405470100,796571000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費739,165千元,較上年度增列 +職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等14,830千元。 +2.基本行政工作維持費28,332千元,較上年 +度增列水電費等2,033千元。 +3.辦理司法行政業務經費29,074千元,較上 +年度減列整修職務宿舍等經費308千元。" +2013,3405471000,86293000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費29,360 +千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 +經費5,017千元。 +2.辦理刑事案件業務經費24,232千元,較上 +年度減列國內旅費等5,124千元。 +3.辦理民事執行業務經費32,701千元,較上 +年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 +費944千元。" +2013,3405471200,14302000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年事件處理,司法支出,4.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費792千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費13,510 +千元,較上年度增列國內旅費等1,239千 +元。" +2013,3405471400,1434000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.18.4,"本年度預算數1,434千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2013,3405478500,6279000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.5,"臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大 +樓新興房屋建築計畫總經費3,416,731千元 +,分年辦理,97至101年度已編列19,324千 +元,本年度續編第3年經費6,279千元,較上 +年度減列9,045千元。" +2013,3405479000,2869000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.6.1, +2013,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.7,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405480100,403920000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費378,231千元,較上年度增列 +職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等3,410千元。 +2.基本行政工作維持費12,155千元,較上年 +度增列水電費等965千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,534千元,較上 +年度減列電氣設施養護費等81千元。" +2013,3405481000,35580000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費13,661 +千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 +經費1,616千元。 +2.辦理刑事案件業務經費12,381千元,較上 +年度減列國內旅費等758千元。 +3.辦理民事執行業務經費9,538千元,較上 +年度減列國內旅費等700千元。" +2013,3405481200,4903000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年事件處理,司法支出,4.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費288千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,615 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等經費602千元。" +2013,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.19.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2013,3405488500,398230000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.19.5,"臺灣新竹地方法院遷建辦公大樓新興房屋建 +築計畫總經費1,828,149千元,分5年辦理, +99至101年度已編列142,014千元,本年度續 +編第4年經費398,230千元,較上年度增列31 +6,016千元。" +2013,3405489000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.6.1, +2013,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.7,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405490100,274999000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費252,117千元,較上年度增列 +職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等5,286千元。 +2.基本行政工作維持費12,135千元,較上年 +度增列水電費等1,441千元。 +3.辦理司法行政業務費10,747千元,較上年 +度增列建物結構耐震評估及安全鑑定等經 +費17千元。" +2013,3405491000,25951000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費11,138 +千元,較上年度增列辦理公務送達郵資等 +經費224千元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,005千元,較上 +年度減列國內旅費等159千元。 +3.辦理民事執行業務經費7,808千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費500千 +元。" +2013,3405491200,3942000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年事件處理,司法支出,4.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費171千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,771 +千元,較上年度減列國內旅費等200千元 +。" +2013,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.20.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2013,3405499000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.5.1, +2013,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405500100,1161634000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,092,139千元,較上年度增 +列職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額 +及退休離職儲金等28,462千元。 +2.基本行政工作維持費32,754千元,較上年 +度增列水電費等1,397千元。 +3.辦理司法行政業務經費36,741千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費1,253千元 +。" +2013,3405501000,101933000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費41,089 +千元,較上年度減列國內旅費等8,584千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費21,145千元,較上 +年度增列電話費等45千元。 +3.辦理民事執行業務經費39,699千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費4,530 +千元。" +2013,3405501200,9034000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年事件處理,司法支出,4.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費562千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,472 +千元,與上年度同。" +2013,3405501400,1544000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.21.4,"本年度預算數1,544千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2013,3405509000,809000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.5.1, +2013,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405510100,265808000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費245,105千元,較上年度增列 +職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等5,922千元。 +2.基本行政工作維持費8,815千元,較上年 +度增列水電費等1,522千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,888千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費1,742千元 +。" +2013,3405511000,24089000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費10,476 +千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 +經費1,542千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,315千元,較上 +年度減列國內旅費等485千元。 +3.辦理民事執行業務經費9,298千元,較上 +年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 +費1,139千元。" +2013,3405511200,5003000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年事件處理,司法支出,4.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費295千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,708 +千元,與上年度同。" +2013,3405511400,507000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.22.4,"本年度預算數507千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2013,3405519000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.5.1, +2013,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405520100,496886000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費468,913千元,較上年度核實 +減列人事費2,197千元,增列職員1人之人 +事費592千元,計淨減1,605千元。 +2.基本行政工作維持費12,507千元,較上年 +度增列水電費等1,908千元。 +3.辦理司法行政業務經費15,466千元,較上 +年度減列整修職務宿舍等經費32千元。" +2013,3405521000,45519000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費17,825 +千元,較上年度減列國內旅費等1,504千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費9,320千元,較上 +年度減列國內旅費等1,497千元。 +3.辦理民事執行業務經費18,374千元,較上 +年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 +費376千元。" +2013,3405521200,4593000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年事件處理,司法支出,4.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費103千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,490 +千元,與上年度同。" +2013,3405521400,453000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.23.4,"本年度預算數453千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2013,3405528500,489078000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.23.5,"臺灣彰化地方法院遷建辦公廳室及新建檔證 +大樓工程計畫總經費2,200,911千元,分年 +辦理,99至101年度已編列150,549千元,本 +年度續編第4年經費489,078千元,較上年度 +增列367,424千元。" +2013,3405529000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.6.1, +2013,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.7,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405530100,339241000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費317,386千元,較上年度增列 +職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等3,549千元。 +2.基本行政工作維持費12,027千元,較上年 +度增列水電費等849千元。 +3.辦理司法行政業務經費9,828千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費1,298千元 +。" +2013,3405531000,32309000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如��: +1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費11,881 +千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 +經費124千元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,648千元,較上 +年度減列國內旅費等924千元。 +3.辦理民事執行業務經費12,780千元,較上 +年度減列國內旅費等1,609千元。" +2013,3405531200,5429000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費38千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,391 +千元,與上年度同。" +2013,3405531400,267000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.24.4,"本年度預算數267千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2013,3405539000,1600000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.5.1, +2013,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405540100,395956000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費364,996千元,較上年度增列 +職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等7,536千元。 +2.基本行政工作維持費16,000千元,較上年 +度減列文康活動費等691千元。 +3.辦理司法行政業務經費14,960千元,較上 +年度減列設施及機械設備養護等經費324 +千元。" +2013,3405541000,38798000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費13,845 +千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 +經費961千元。 +2.辦理刑事案件業務經費12,255千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等1,427千元 +。 +3.辦理民事執行業務經費12,698千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費1,559 +千元。" +2013,3405541200,4230000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年事件處理,司法支出,4.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費432千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,798 +千元,與上年度同。" +2013,3405541400,553000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.25.4,"本年度預算數553千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等50千元 +。" +2013,3405549000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.5.1, +2013,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405560100,778876000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費711,462千元,較上年度核實 +減列人事費2,134千元。 +2.基本行政工作維持費34,947千元,較上年 +度減列文康活動費等766千元。 +3.辦理司法行政業務經費32,467千元,較上 +年度減列設施及機械設備養護等經費303 +千元。" +2013,3405561000,86914000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費33,615 +千元,較上年度增列辦理消費者債務清理 +等經費160千元。 +2.辦理刑事案件業務經費15,853千元,較上 +年度減列國內旅費等3,513千元。 +3.辦理民事執行業務經費37,446千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費2,315 +千元。" +2013,3405561200,8386000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年事件處理,司法支出,4.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費373千元,較 +上年度增列青少年精神鑑定費等137千元 +。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,013 +千元,與上年度同。" +2013,3405561400,887000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.26.4,"本年度預算數887千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2013,3405569000,0,營建工程,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.5.1, +2013,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405580100,1152132000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,062,590千元,較上年度核 +實減列人事費9,332千元,增列職員3人之 +人事費592千元,計淨減8,740千元。 +2.基本行政工作維持費53,406千元,較上年 +度增列水電費等4,293千元。 +3.辦理司法行政業務經費36,136千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費1,097千元 +。" +2013,3405581000,138545000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費64,990 +千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 +經費3,748千元。 +2.辦理刑事案件業務經費38,292千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等1,693千元 +。 +3.辦理民事執行業務經費35,263千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費4,809 +千元。" +2013,3405581400,1594000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.27.3,"本年度預算數1,594千元,係辦理公證及提 +存業務經費,較上年度減列國內旅費等1,00 +0千元。" +2013,3405588500,457646000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.27.4,"籌建臺灣鳳山地方法院辦公廳舍計畫總經費 +2,332,718千元,分年辦理,92至101年度已 +編列403,295千元,本年度續編第7年經費45 +7,646千元,較上年度增列133,241千元。" +2013,3405589000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.5.1, +2013,3405589800,791000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405590100,426006000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費397,564千元,較上年度核實 +減列人事費37千元,增列職員1人之人事 +費592千元,計淨增555千元。 +2.基本行政工作維持費15,416千元,較上年 +度增列水電費等1,358千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,026千元,較上 +年度減列整修職務宿舍等經費1,032千元 +。" +2013,3405591000,42379000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費16,654 +千元,較上年度減列國內旅費等1,861千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,590千元,較上 +年度減列國內旅費等217千元。 +3.辦理民事執行業務經費18,135千元,較上 +年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 +費1,440千元。" +2013,3405591200,6920000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.28.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,146千元, +與上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,774 +千元,與上年度同。" +2013,3405591400,436000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.28.4,"本年度預算數436千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等327千 +元。" +2013,3405598500,18931000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.28.5,"臺灣屏東地方法院民事庭辦公大樓增建第三 +、四層及新建檔案大樓計畫總經費120,081 +千元,分年辦理,101年度已編列25,704千 +元,本年度續編第2年經費18,931千元,較 +上年度減列6,773千元。" +2013,3405599000,1023000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.6.1, +2013,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.7,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405600100,197765000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費182,942千元,較上年度核實 +減列人事費2,531千元。 +2.基本行政工作維持費7,170千元,較上年 +度增列公務車養護等經費923千元。 +3.辦理司法行政業務經費7,653千元,較上 +年度減列整修污水池設施等經費303千元 +。" +2013,3405601000,13487000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費4,029 +千元,較上年度減列國內旅費等332千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費4,497千元,較上 +年度減列國內旅費等182千元。 +3.辦理民事執行業務經費4,961千元,較上 +年度減列國內旅費等465千元。" +2013,3405601200,3940000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費68千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,872 +千元,較上年度同。" +2013,3405601400,213000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.29.4,"本年度預算數213千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等50千元 +。" +2013,3405609000,126000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.5.1, +2013,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405610100,242024000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費222,916千元,較上年度核實 +減列人事費5,703千元,增列職員2人、法 +警1人之人事費1,156千元,計淨減4,547 +千元。 +2.基本行政工作維持費9,552千元,較上年 +度增列水電費等1,057千元。 +3.辦理司法行政業務經費9,556千元,較上 +年度增列整修辦公廳室等經費1,336千元 +。" +2013,3405611000,21005000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費8,393 +千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 +經費1,544千元。 +2.辦理刑事案件業務經費6,215千元,較上 +年度減列國內旅費等415千元。 +3.辦理民事執行業務經費6,397千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費811千 +元。" +2013,3405611200,8462000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年事件處理,司法支出,4.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,009千元, +與上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,453 +千元,與上年度同。" +2013,3405611400,252000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.30.4,"本年度預算數252千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2013,3405619000,2680000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.5.1, +2013,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405620100,240560000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費219,507千元,較上年度增列 +職員1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等6,147千元。 +2.基本行政工作維持費10,515千元,較上年 +度增列水電費等1,593千元。 +3.辦理司法行政業務經費10,538千元,較上 +年度增列整修辦公廳室等經費770千元。" +2013,3405621000,20549000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費8,194 +千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 +經費247千元。 +2.辦理刑事案件業務經費5,387千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費2,800 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費6,968千元,與上 +年度同。" +2013,3405621200,3562000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年事件處理,司法支出,4.31.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費247千元,較 +上年度減列國內旅費等76千元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,315 +千元,與上年度同。" +2013,3405621400,100000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.31.4,"本年度預算數100千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等64千元 +。" +2013,3405629000,1640000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.5.1, +2013,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405630100,281324000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費257,376千元,較上年度增列 +職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 +退休離職儲金等2,129千元。 +2.基本行政工作維持費12,323千元,較上年 +度增列水���費等1,442千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,625千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費2,794千元 +。" +2013,3405631000,26134000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費10,157 +千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 +經費1,145千元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,922千元,較上 +年度減列國內旅費等741千元。 +3.辦理民事執行業務經費8,055千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費1,254 +千元。" +2013,3405631200,3527000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年事件處理,司法支出,4.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費76千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,451 +千元,較上年度增列辦理採驗人犯尿液業 +務經費150千元。" +2013,3405631400,176000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.32.4,"本年度預算數176千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等143千 +元。" +2013,3405639000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.5.1, +2013,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405640100,106691000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費93,272千元,較上年度核實減 +列人事費1,602千元。 +2.基本行政工作維持費7,647千元,較上年 +度增列水電費等經費351千元。 +3.辦理司法行政業務經費5,772千元,較上 +年度減列整修空調設備等經費782千元。" +2013,3405641000,4939000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費2,283 +千元,較上年度增列電話費等28千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,256千元,較上 +年度減列國內旅費等506千元。 +3.辦理民事執行業務經費1,400千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費8千元 +。" +2013,3405641200,592000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年事件處理,司法支出,4.33.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費65千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費527千 +元,與上年度同。" +2013,3405641400,245000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.33.4,"本年度預算數245千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2013,3405649000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.5.1, +2013,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405800100,217149000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費195,842千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等22,5 +33千元。 +2.基本行政工作維持費12,188千元,較上年 +度增列水電費等779千元。 +3.辦理司法行政業務經費9,119千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費2,006千元 +。" +2013,3405801000,9252000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數9,252千元,係辦理民事事件 +業務經費,較上年度增列辦理公務送達郵資 +等經費3,586千元。" +2013,3405801200,22076000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,少年事件處理,司法支出,4.34.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費6,223千元, +較上年度增列購置少年事件業務所需設備 +經費58千元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費15,853 +千元,較上年度增列國內旅費等531千元 +。" +2013,3405809000,1252000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.4.1, +2013,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.34.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405900100,25346000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費22,680千元,較上年度核實減 +��人事費1,177千元,增列法警1人之人事 +費564千元,計淨減613千元。 +2.基本行政工作維持費1,083千元,較上年 +度增列法官職務宿舍租金等183千元。 +3.辦理司法行政業務經費1,583千元,較上 +年度減列國內旅費等97千元。" +2013,3405901000,1449000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費233千元,與上年 +度同。 +2.辦理刑事案件業務經費1,216千元,較上 +年度減列國內旅費等87千元。" +2013,3405909000,0,交通及運輸設備,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, +2013,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405910100,79092000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費73,030千元,較上年度核實增 +列員工薪俸晉級差額等經費121千元。 +2.基本行政工作維持費2,942千元,較上年 +度增列水電費等364千元。 +3.辦理司法行政業務經費3,120千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費349千元。" +2013,3405911000,3274000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費1,089 +千元,較上年度減列通訊費等41千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,659千元,較上 +年度減列國內旅費等315千元。 +3.辦理民事執行業務經費526千元,較上年 +度減列國內旅費等69千元。" +2013,3405911200,889000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年事件處理,司法支出,4.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費198千元,較 +上年度增列國內旅費等72千元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費691千 +元,與上年度相同。" +2013,3405911400,92000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.36.4,"本年度預算數92千元,係辦理公證及提存業 +務經費,與上年度同。" +2013,3405919000,550000,其他設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.36.5.1, +2013,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.36.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,3405930100,21203000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費18,258千元,較上年度增列職 +員1人之人事費、員工薪俸晉級差額及退 +休離職儲金等1,921千元。 +2.基本行政工作維持費1,090千元,較上年 +度增列水電費等133千元。 +3.辦理司法行政業務經費1,855千元,較上 +年度減列整修辦公廳室等經費5,724千元 +。" +2013,3405931000,988000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件及行政訴訟業務經費399千 +元,與上年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費508千元,較上年 +度減列國內旅費等203千元。 +3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 +同。" +2013,3405931200,201000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年事件處理,司法支出,4.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費116千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費85千元 +,與上年度同。" +2013,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.37.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 +務經費,與上年度同。" +2013,3405939000,0,交通及運輸設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.5.1, +2013,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,3506010100,330229000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費279,708千元,較上年度減列 +退休人員年終慰問金等經費10,174千元。 +2.基本行政工作維持費38,653千元,較上年 +度減列環境清潔維護及文官制度輿情蒐集 +等經費3,209千元。 +3.資訊業務經費11,868千元,較上年度減列 +汰換電腦設備等經費1,318千元。" +2013,3506011200,3926000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考銓議事業務經費1,240千元,較上年度 +減列購置文具用品耗材等經費138千元。 +2.考銓業務考察經費2,686千元,較上年度 +減列國內考察參訪等經費855千元。" +2013,3506011300,1534000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制作業及法規編印經費739千元,較上 +年度減列印製文官制度法規彙編等經費14 +0千元。 +2.訴願審議及督導經費795千元,較上年度 +減列會議資料印製費等147千元。" +2013,3506011400,13000000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 +費2,486千元,較上年度減列製作證書等 +經費276千元。 +2.考銓施政業務審查及督導經費1,660千元 +,較上年度減列通訊費等355千元。 +3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費3,918 +千元,較上年度減列印製考試院公報等經 +費435千元。 +4.考試及格人員聯繫及施政成果宣導經費1, +209千元,較上年度減列購置文具用品耗 +材等經費145千元。 +5.考銓研究發展經費2,633千元,較上年度 +增列委託研究考銓制度等經費394千元。 +6.國際文官制度學術交流經費1,094千元, +較上年度減列稿費、授課講座鐘點費及國 +外旅費等233千元。" +2013,3506019000,3440000,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, +2013,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,3506100100,290005000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費266,467千元,較上年度核實 +減列人事費9,853千元。 +2.基本行政工作維持費23,538千元,較上年 +度減列房屋建築養護費等861千元。" +2013,3506101400,12035000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, +2013,3506109000,0,交通及運輸設備,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.3.1, +2013,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,3506200100,379273000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費333,251千元,較上年度減列 +退休人員年終慰問金等經費19,135千元。 +2.基本行政工作維持費26,363千元 ,較上 +年度減列汰換空調設備等經費8,527千元 +。 +3.資訊系統之使用及管理經費19,659千元, +較上年度增列購置電腦設備等經費3,347 +千元。" +2013,3506200200,9391000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動人事法制及銓敘行政業務經費2,348 +千元,較上年度減列購置文具用品耗材等 +經費353千元。 +2.人事法制、管理及銓敘業務經費7,043千 +元,較上年度減列辦理法制宣導業務等經 +費1,249千元。" +2013,3506209800,776000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,6106200300,215153000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員保險管理及監理業務經費1,511 +千元,較上年度減列郵資及電話費等101 +千元。 +2.補助公教人員保險事務經費213,642千元 +,與上年度同。" +2013,6306205800,28825000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.5,"本年度預算數28,825千元,係對早期退休公 +教人員生活特別困難者每年三節發給照護金 +,與上年度同。" +2013,7606205300,21391761000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員退休給付經費20,475,740千元, +較上年度增列退休給付300,999千元。 +2.公務人員撫卹給付經費412,200千元,與 +上年度同。 +3.公務人員殮葬補助經費34,820千元,與上 +年度同。 +4.政務人員退職酬勞金給付經費402,852千 +元,較上年度減列退職酬勞金13,220千元 +。 +5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金經費17 +,997千元,較上年度增列殘廢慰問金90千 +元。 +6.撥補政務人員退撫基金不足經費48,152千 +元,較上年度增列2,146千元。" +2013,7706200600,2041000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,���敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.7.1, +2013,3506300100,133354000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費121,749千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +等1,419千元。 +2.基本行政工作維持費11,605千元,較上年 +度減列開發保障事件控管及公文線上簽核 +系統等經費3,659千元。" +2013,3506301100,3058000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, +2013,3506309000,0,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般建築及設備,考試支出,5.4.3.1, +2013,3506309800,1107000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3506400100,99346000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費72,801千元,較上年度核實減 +列人事費3,395千元。 +2.基本行政工作維持費16,365千元,較上年 +度減列通訊費等2,283千元。 +3.資訊管理業務經費10,180千元,較上年度 +減列資訊維護等經費4,310千元。" +2013,3506401100,114988000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員考試錄取人員訓練經費44,738千 +元,較上年度增列辦理高普初考及地方特 +考錄取人員訓練等經費10,153千元。 +2.公務人員晉升官等訓練經費54,156千元, +較上年度減列辦理薦任晉升簡任官等、委 +任晉升薦任官等及警佐晉升警正官等訓練 +等經費3,924千元。 +3.國內外公務人員培訓之交流合作經費6,07 +7千元,較上年度減列辦理國際人士研習 +班等經費932千元。 +4.公務人員終身學習經費4,468千元,較上 +年度減列購置圖書等經費611千元。 +5.高階公務人員訓練經費922千元,較上年 +度減列高階文官培訓教學研究等經費123 +千元。 +6.公務人員行政中立訓練經費832千元,較 +上年度減列專家學者出席費等118千元。 +7.追求卓越強化文官培訓功能計畫經費3,79 +5千元,較上年度增列研究助理酬金及專 +家出席費等795千元。" +2013,3506401200,62545000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費24,191千元,較上年度核實減 +列人事費819千元。 +2.基本行政工作維持費10,266千元,較上年 +度減列水電費等4,172千元,增列汰換學 +員寢室冷氣機等經費3,850千元,計淨減3 +22千元。 +3.資訊管理業務經費2,101千元,較上年度 +減列資訊系統維護費及購置資訊軟硬體設 +備等經費311千元。 +4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費19,8 +32千元,較上年度減列辦理地方特考錄取 +人員訓練等經費287千元。 +5.中區公務人員晉升官等訓練經費6,155千 +元,較上年度減列辦理委任晉升薦任官等 +訓練等經費74千元。" +2013,3506409000,32062000,營建工程,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般建築及設備,考試支出,5.5.4.1, +2013,3506409800,459000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,7706500100,38608000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費35,255千元,較上年度減列員 +工上下班交通費等412千元。 +2.基本行政工作維持費3,353千元,較上年 +度減列資訊軟硬體設備費等706千元。" +2013,7706502100,2450000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數2,450千元,係辦理退撫基金 +監理業務所需經費,較上年度減列63千元。" +2013,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,7606605300,740000000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.7.1,"本年度預算數740,000千元,係退撫基金運 +用收益未達法定收益,依法由國庫撥補之經 +費,較上年度增列573,000千元。" +2013,7706600100,110101000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費100,053千元,較上年度核實 +減列人事費2,669千元。 +2.基本行政工作維持費10,048千元,較上年 +度減列購置文具用品耗材、郵資及勞力事 +務委外等經費1,343千元。" +2013,7706600600,20563000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金收支及保管之規劃經費20,160千元, +較上年度減列建置符合國際財務報導準則 +(IFRS)之財務會計資訊系統及委託辦理退 +撫基金第5次精算作業等經費13,623千元 +。 +2.基金收繳及退撫給與之撥付經費403千元 +,較上年度減列郵資及國內出差旅費等22 +千元。" +2013,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,3607010100,657715000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費604,343千元,較上年度核實 +減列人事費22,926千元。 +2.基本行政工作維持費38,185千元,較上年 +度減列監察工作報導專輯等經費7,722千 +元。 +3.資訊管理經費15,187千元,較上年度增列 +資訊系統維護費等8,507千元。" +2013,3607010300,8501000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.議事行政經費5,561千元,較上年度減列 +影印機租金等840千元。 +2.國際監察事務活動經費2,940千元,較上 +年度減列會議資料印刷等經費722千元。" +2013,3607010900,21741000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查巡察業務經費20,206千元,較上年度 +減列調查案件諮詢出席費等1,014千元。 +2.委員國外考察經費1,535千元,與上年度 +同。" +2013,3607011200,8998000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公職人員財產申報經費7,223千元,較上 +年度減列資訊系統維護費等4,921千元。 +2.政治獻金申報經費1,476千元,較上年度 +減列申報資料電腦鍵入費等782千元。 +3.利益衝突及遊說經費299千元,與上年度 +同。" +2013,3607019000,6852000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, +2013,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,3607100100,947926000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費903,633千元,較上年度核實 +減列人事費15,251千元。 +2.基本行政工作維持費40,021千元,較上年 +度減列文康活動費等1,936千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費4, +272千元,較上年度減列花蓮縣審計室辦 +公廳舍整修等經費233千元。" +2013,3607101000,31523000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央政府審計工作經費28,711千元,較上 +年度減列國外旅費等481千元。 +2.審計訓練經費2,812千元,與上年度同。" +2013,3607102000,10828000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數10,828千元,係各縣市地方審 +計工作經費,較上年度減列電費97千元。" +2013,3607109000,50475000,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, +2013,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,3607600100,67722000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費64,767千元,較上年度核實減 +列人事費4,105千元。 +2.基本行政工作維持費2,795千元,較上年 +度減列文康活動費等154千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費16 +0千元,較上年度減列購置資訊軟硬體設 +備等經費170千元。" +2013,3607601000,2135000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數2,135千元,係購置文具用品 +及國內出差等經費,與上年度同。" +2013,3607609800,136000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,3607620100,53086000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預��數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費51,347千元,較上年度核實減 +列人事費5,004千元。 +2.基本行政工作維持費1,629千元,係購置 +文具用品及國內出差等經費,較上年度減 +列文康活動費等121千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費11 +0千元,較上年度減列購置電腦軟硬體設 +備等經費148千元。" +2013,3607621000,2049000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數2,049千元,係購置文具用品 +及國內出差等經費,與上年度同。" +2013,3607629800,102000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,3607640100,57619000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費52,566千元,較上年度核實減 +列人事費5,929千元。 +2.基本行政工作維持費1,943千元,較上年 +度減列文康活動費等114千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費3, +110千元,較上年度增列購置辦公大樓外 +掛式電梯設備等經費2,316千元。" +2013,3607641000,1664000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數1,664千元,係購置文具用品 +及國內出差等經費,較上年度減列電費10千 +元。" +2013,3607649800,102000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,3607660100,59303000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,093千元,較上年度核實減 +列人事費2,570千元。 +2.基本行政工作維持費2,137千元,較上年 +度減列辦理文康活動、水電及特別費等經 +費129千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費2, +073千元,較上年度增列辦公廳舍修繕及 +耐震評估等經費1,314千元。" +2013,3607661000,1816000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,816千元,係購置文具用品 +及國內出差等經費,較上年度減列水電費等 +1千元。" +2013,3607669800,102000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,3607700100,73564000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費69,811千元,較上年度核實減 +列人事費1,718千元。 +2.基本行政工作維持費3,508千元,較上年 +度減列水電費等156千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費24 +5千元,較上年度減列辦理視聽教室裝修 +工程等經費1,945千元。" +2013,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,538千元,係購置文具用品 +及國內出差等經費,與上年度同。" +2013,3607709800,92000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,3708010100,1123200000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,025,986千元,較上年度減 +列員工上下班交通費及退休人員年終慰問 +金等36,375千元。 +2.基本行政工作維持費76,171千元,較上年 +度減列通訊、物品、車輛及辦公器具養護 +等經費9,973千元。 +3.統計業務專案計畫經費13,417千元,較上 +年度增列辦理內政統計各項調查等經費5, +832千元。 +4.綜合規劃業務專案計畫經費7,626千元, +較上年度減列研究發展、管制考核、動員 +會報、國會及新聞聯繫等經費403千元。" +2013,3708011000,957800000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方自治督導經費4,023千元,較上年度 +減列行政區劃與跨域合作宣導作業及出國 +考察等經費3,215千元,增列研修地方制 +度法等經費152千元,計淨減3,063千元。 +2.公民參政暨政黨政治經費1,473千元,較 +上年度減列公民投票、政治獻金與遊說規 +範等相關法制之規劃及補助學校機關團體 +辦理相關議題學術研討會等經費2,766千 +元,增列出國考察與受理政治團體及政黨 +立(備)案等經費696千元,計淨減2,070 +千元。 +3.加強推廣實踐禮儀規範經費312,230千元 +,較上年度減列補助法人團體辦理禮制研 +究及委託二二八事件紀念基金會管理二二 +八國家紀念館等經費35,198千元,增列購 +置個人電腦、影印機租賃及獎勵孝行獎得 +主獎勵金等經費835千元,計淨減34,363 +千元。 +4.政黨審議業務經費624千元,較上年度減 +列審議與考察政黨組織等相關經費844千 +元。 +5.宗教事務推動與發展經費11,863千元,減 +列辦理宗教團體訪視、出國考察及委託研 +究案等經費2,001千元,增列購置全國宗 +教資訊系統硬體設備等經費2,730千元, +計淨增729千元。 +6.地方行政工作經費496,317千元,較上年 +度增列256,593千元,包括: +(1)督導地方行政業務、辦理地方自治人 +員培訓、推動公共造產及調解行政業務 +等4,937千元,較上年度減列871千元。 +(2)補助921及1022地震受災寺廟教堂重建 +及修復專案貸款利息補貼經費486千元 +,較上年度減列86千元。 +(3)補助鄉鎮市辦理公共造產及鄉鎮市調 +解獎勵金等經費28,342千元,較上年度 +減列5,002千元。 +(4)新增補助健全地方發展均衡基礎建設 +計畫462,552千元。 +(5)上年度補助村里集會所活動中心興建 +及修繕預算業已編竣,所列200,000千 +元如數減列。 +7.殯葬管理經費103,066千元,較上年度減 +列4,769千元,包括: +(1)辦理殯葬管理業務宣導、教育訓練、 +資訊系統功能擴充及殯葬業務評鑑等經 +費3,696千元,較上年度增列461千元。 +(2)補助殯葬設施示範計畫經費99,370千 +元,較上年度減列5,230千元。 +8.協助民間各界辦理國家重大慶典28,204千 +元,與上年度同。" +2013,3708011500,158966000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導改進戶籍行政、加強改進國籍行政、 +辦理戶籍人口統計及戶政人員之培訓等經 +費5,983千元,較上年度減列國外旅費4千 +元。 +2.推行人口政策經費3,696千元,較上年度 +減列規劃人口政策、人口教育及獎勵金等 +3,996千元。 +3.戶役政資訊作業及管理經費54,745千元, +較上年度減列全國戶役政資訊系統軟體維 +護等經費6,244千元。 +4.強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫總經 +費2,088,630千元,分5年辦理,98至101 +年度已編列1,994,088千元,本年度續編 +最後1年經費94,542千元,較上年度減列5 +1,546千元。" +2013,3708012500,179036000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, +2013,3708012700,880396000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費451,906千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +等10,936千元。 +2.基本行政工作維持費6,236千元,較上年 +度減列辦理國土測繪中心研考及管理等經 +費2,133千元。 +3.地籍圖重測計畫總經費3,398,394千元, +分9年辦理,95至101年度已編列2,501,30 +6千元,本年度續編第8年經費279,050千 +元,較上年度減列43,926千元。 +4.測繪控制點管理維護經費11,979千元,較 +上年度減列其他業務租金等經費2,464千 +元。 +5.資料供應及受託測量經費16,900千元,較 +上年度減列資訊軟硬體設備等2,893千元 +。 +6.測繪資訊與技術管理應用經費1,130千元 +,較上年度減列資訊服務費等200千元。 +7.測繪科技發展計畫經費20,532千元,較上 +年度減列一般事務費等5,673千元,增列 +資訊軟硬體設備等4,089千元,計淨減1,5 +84千元。 +8.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- +土地測量總經費2,192,182千元,分10年 +辦理,95至101年度已編列844,445千元, +本年度續編第8年經費84,362千元,較上 +年度增列4,636千元。 +9.基本測量及圖資測製實施計畫-土地測量 +總經費265,952千元,分5年辦理,100及1 +01年度已編列24,850千元,本年度續編第 +3年經費8,301千元,較上年度減列978千 +元。" +2013,3708012800,156684000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費121,853千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +等3,666千元。 +2.基本行政工作維持費6,551千元,較上年 +度減列教育訓練費、辦公用品、印刷及國 +內出差旅費等1,114千元,增列辦公廳舍 +整修經費2,908千元,計淨增1,794千元。 +3.規劃設計監工業務經費7,705千元,較上 +年度減列教育訓練費、通訊費、運輸設備 +及資訊軟硬體設備費等2,076千元,增列 +雜項設備費458千元,計淨減1,618千元。 +4.農村社區���地重劃示範計畫總經費1,359, +220千元,分6年辦理,98至101年度已編 +列447,144千元,本年度續編第5年經費20 +,575千元,較上年度減列74,375千元。" +2013,3708013000,294078000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃及推動辦公室自動化作業經費42,433 +千元,較上年度減列汰換電腦、網路周邊 +設備及辦公室自動化作業等經費4,946千 +元,增列辦公室行政資源作業等經費515 +千元,計淨減4,431千元。 +2.自然人憑證創新應用服務推廣計畫總經費 +113,100千元,分2年辦理,101年度已編 +列45,000千元,本年度續編最後1年經費6 +8,100千元,較上年度增列23,100千元。 +3.行政資訊系統開發及維護處理經費17,328 +千元,較上年度減列單一窗口服務專線電 +話業務推動等經費4,357千元,增列建置 +維護線上簽核公文管理資訊系統等經費2, +687千元,計淨減1,670千元。 +4.公益網路募款平台多元服務整合計畫總經 +費15,500千元,分3年辦理,101年度已編 +列6,000千元,本年度續編第2年經費1,50 +0千元,較上年度減列4,500千元。 +5.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- +內政資訊業務總經費5,561,672千元,分1 +0年辦理,95至101年度已編列1,666,593 +千元,本年度續編第8年經費164,717千元 +,較上年度增列12,770千元。" +2013,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2013,6108013700,86599310000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.社會保險之研究規劃經費320千元,較上 +年度減列辦理研究及規劃等經費67千元。 +2.農民保險業務經費28,439,292千元,較上 +年度減列補助農民參加農民健康保險及全 +民健康保險等經費1,373,018千元及增列 +彌補農民健康保險虧損100,000千元,計 +淨減1,273,018千元。 +3.農民保險監理業務經費1,471千元,較上 +年度減列366千元。 +4.低收入戶健康保險費補助經費7,757,763 +千元,較上年度增列低收入戶全民健康保 +險保費、住院及門診醫療部分負擔補助等 +經費1,567,497千元。 +5.中重度身心障礙者及70歲以上中低收入老 +人參加全民健保保險費補助經費3,645,42 +7千元,較上年度減列376,733千元。 +6.國民年金保險業務經費46,751,690千元, +較上年度減列老年基本保證年金737,418 +千元,增列中央應負擔國民年金款項不足 +數等1,829,286千元,計淨增1,091,868千 +元。 +7.國民年金監理業務經費3,347千元,較上 +年度減列407千元。" +2013,6208013800,1684010000,無細項,內政部主管,內政部,社會救助業務,社會救助支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理各項救助工作經費998,045千元,較 +上年度增列辦理補助地方政府低收入戶家 +庭及就學生活補助等經費12,535千元。 +2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費91 +,857千元,較上年度減列補助低收入戶住 +院病患膳食費等15,857千元。 +3.辦理急難救助工作經費443,783千元,較 +上年度減列馬上關懷專案計畫及急難救助 +金補助等經費79,816千元。 +4.小康計畫低收入戶精神病患收治經費150, +325千元,較上年度減列病患公費就養及 +醫療補助等經費26,528千元。" +2013,6308013500,40043000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 +費17,745千元,較上年度增列補助社會團 +體辦理災害救助及節慶活動等經費253千 +元。 +2.健全職業團體組織經費4,653千元,較上 +年度減列補助職業團體推展工作等經費1, +142千元。 +3.健全合作社場組織經費6,291千元,較上 +年度減列補助輔導合作社場辦理合作節慶 +活動業務等經費1,362千元。 +4.強化合作事業輔導經費10,206千元,較上 +年度增列平民銀行試行計畫及推廣婦女運 +用合作事業等經費22千元。 +5.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展經 +費1,148千元,較上年度增列辦理基金會 +查核等經費315千元。" +2013,6308013600,7484276000,無細項,內政部主管,內政部,社會福利服務業務,福利服務支出,7.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展社會福利綜合工作經費16,501千元, +較上年度減列補助辦理犯罪被害人保護服 +務工作等經費3,202千元。 +2.推展婦女福利服務經費232,424千元,較 +上年度減列辦理婦女福利措施相關經費2, +749千元。 +3.推展老人福利服務經費2,777,957千元, +較上年度減列辦理老人福利設施修繕與充 +實設備專案及中低收入老人裝置假牙補助 +等經費91,534千元,增列辦理長期照顧十 +年計畫經費130,000千元,計淨增38,466 +千元。 +4.推展社區發展工作經費26,757千元,較上 +年度減列辦理社區研習、觀摩及活動等經 +費6,044千元。 +5.規劃建立社會工作專業經費99,557千元, +較上年度增列辦理社會工作師分科甄審等 +經費2,626千元。 +6.推展身心障礙者福利服務經費2,738,525 +千元,較上年度減列補助地方政府辦理身 +心障礙者生活、托育養護及輔助器具與個 +人照顧及家庭支持服務等經費79,294千元 +,增列補助身心障礙福利機構辦理教養、 +養護服務等經費69,604千元,計淨減9,69 +0千元。 +7.建立社會福利志願服務制度經費17,062千 +元,較上年度減列辦理重大災害資源及志 +工人力整合網路平臺管理系統維護等經費 +3,787千元。 +8.辦理社會役業務經費2,288千元,較上年 +度減列役男研習、觀摩及管理等經費496 +千元。 +9.推展家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務 +經費188,818千元,較上年度減列捐助民 +間團體辦理家庭暴力、性侵害及性騷擾防 +治工作等經費17,275千元,增列辦理性侵 +害犯罪防治法第22條之1規定實施強制治 +療等費用21,600千元,計淨增4,325千元 +。 +10.附屬社會福利機構收容教養業務經費177 +,637千元,較上年度減列16,559千元。 +11.公益彩券回饋金撥充社會福利基金1,206 +,750千元,較上年度減列17,179千元。" +2013,5608112000,232107000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 +67,171千元,較上年度增列推動國家公園 +保護區系統友善環境實質建設計畫等相關 +經費17,497千元。 +2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 +12,920千元,較上年度增列7,320千元, +包括: +(1)國家公園生物多樣性地理資訊系統暨 +資料庫建置計畫總經費49,938千元,分 +8年辦理,97至101年度已編列31,938千 +元,本年度續編第6年經費5,600千元, +與上年度同。 +(2)新增辦理智慧生態計畫經費7,320千元 +。 +3.都會公園管理與維護經費49,307千元,較 +上年度減列高雄及台中都會公園公共設施 +維護等經費5,734千元。 +4.健全國家公園保護區系統之資源調查及經 +營管理計畫經費8,380千元,較上年度增 +列辦理一般行政及保育研究作業等相關經 +費3,380千元。 +5.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計 +畫經費94,329千元,較上年度增列辦理各 +項服務設施整建維護等相關經費50,329千 +元。" +2013,5608113000,252098000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, +2013,5708110100,1003254000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ +1.人員維持費938,226千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +等35,594千元。 +2.基本行政工作維持費47,928千元,較上年 +度減列一般行政事務等經費2,680千元。 +3.營建資訊系統開發管理與維護經費17,100 +千元,較上年度減列47,276千元,包括: +(1)辦理營建資訊系統開發管理與維護經 +費17,100千元,較上年度減列相關維護 +經費4,276千元。 +(2)上年度建築管理智慧化服務計畫經費 +預算業已編竣,所列43,000千元如數減 +列。" +2013,5708111000,4687186000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 +擬審議、規劃管理經費100,699千元,較 +上年度減列13,096千元,包括: +(1)海岸復育及景觀改善示範計畫總經費6 +00,000千元,分6年辦理,98至101年度 +已編列290,690千元,本年度續編第5年 +經費24,299千元,較上年度減列3,701 +千元。 +(2)國家地理資訊系統建置及推動十年計 +畫-國土利用監測計畫總經費155,940千 +元,分10年辦理,95至101年度已編列6 +4,490千元,本年度續編第8年經費9,90 +0千元,與上年度同。 +(3)推動直轄市、縣(市)政府擬定區域計 +畫方案經費46,600千元,較上年度減列 +1,400千元。 +(4)研擬國土、區域發展政策與土資場及 +營���餘土資訊等經費19,900千元,較上 +年度減列通盤規劃台灣地區土資場及營 +建餘土資訊系統之建置等經費7,995千 +元。 +2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 +建設經費2,955千元,較上年度減列373,5 +65千元,包括: +(1)研訂都市發展政策及解釋都市計畫相 +關法規等經費2,955千元,較上年度減 +列相關業務經費755千元。 +(2)上年度都市更新推動計畫預算業已編 +竣,所列242,810千元如數減列。 +(3)上年度臺南市五條港再生計畫預算業 +已編竣,所列130,000千元如數減列。 +3.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開 +發經理業輔導管理經費11,942千元,較上 +年度減列辦理國民住宅企劃、輔導及管理 +等經費2,139千元。 +4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 +作經費36,515千元,較上年度淨增3,984 +千元,包括: +(1)辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維 +護、諮詢、操作訓練及系統開發工作等 +經費7,590千元,較上年度增列相關業 +務經費5,009千元。 +(2)智慧綠建築推動方案總經費120,000千 +元,分4年辦理,101年度已編列29,950 +千元,本年度續編第2年經費28,925千 +元,較上年度減列1,025千元。 +5.辦理建築師管理與輔導工作計畫經費7,94 +2千元,較上年度減列辦理國際室內設計 +大展工作等經費767千元。 +6.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 +管理經費24,948千元,較上年度減列7,18 +6千元,包括: +(1)建築物實施耐震能力評估及補強方案 +總經費159,480千元,分5年辦理,98至 +101年度已編列139,150千元,本年度續 +編最後1年經費20,330千元,較上年度 +減列6,070千元。 +(2)推動公寓大廈及社區管理維護等經費4 +,618千元,較上年度減列相關業務經費 +1,116千元。 +7.推動市區道路管理及辦理公共設施保留地 +等業務經費2,329千元,較上年度減列辦 +理市區道路及其附屬設施技術發展等相關 +業務經費580千元。 +8.辦理共同管道及建設下水道等業務管理經 +費50,017千元,較上年度淨增8,104千元 +,包括: +(1)國家地理資訊系統建置及推動十年計 +畫-公共設施管線資料管理供應系統計 +畫總經費485,650千元,分10年辦理,9 +5至101年度已編列153,045千元,本年 +度續編第8年經費47,350千元,較上年 +度增列8,773千元。 +(2)辦理共同管道及建設下水道等業務管 +理經費2,667千元,較上年度減列相關 +業務經費669千元。 +9.辦理振興建築投資業措施減輕購屋者利息 +負擔經費1,728,119千元,較上年度淨減3 +93,382千元,包括: +(1)辦理振興建築投資業措施補貼利息176 +,746千元,較上年度減列42,107千元。 +(2)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 +息補貼1,806千元,較上年度減列359千 +元。 +(3)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 +息補貼87,516千元,較上年度減列55,8 +19千元。 +(4)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 +息補貼1,456,651千元,較上年度減列2 +99,382千元。 +(5)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 +人負擔之利息差額901千元,較上年度 +減列214千元。 +(6)新增辦理莫拉克颱風受災戶住宅補貼 +方案4,499千元。 +10.辦理都市計畫與營建行政經費27,785千 +元,較上年度減列加強營造業輔導及改進 +等工作經費533千元。 +11.臺灣城鄉風貌整體規劃計畫經費1,405,3 +31千元,較上年度減列787,347千元。 +12.辦理新北市新莊副都心設立中央合署辦 +公大樓計畫總經費6,938,998千元,分7年 +辦理,96至101年度已編列5,650,394千元 +,本年度續編最後1年經費1,288,604千元 +,較上年度減列1,711,396千元。" +2013,5708112100,312157000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費104,187千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +等4,319千元。 +2.基本行政工作維持費11,904千元,較上年 +度減列水電、通訊及資訊設備等經費1,60 +7千元。 +3.城鄉發展經費9,586千元,較上年度減列 +都市更新開發、區域計畫及國土規劃總顧 +問輔導計畫等經費4,360千元。 +4.區域規劃經費77,411千元,較上年度減列 +辦理東部永續發展綱要計畫4,589千元。 +5.國家重要濕地保育計畫總經費752,200千 +元,分6年辦理,100至101年度已編列109 +,470千元,本年度續編第3年經費94,363 +千元,較上年度增列41,663千元��� +6.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- +土地使用分區及國土規劃資料庫建置與擴 +充總經費113,524千元,分10年辦理,95 +至101年度已編列37,724千元,本年度續 +編第8年經費9,706千元,較上年度減列99 +4千元。 +7.新增辦公廳舍耐震補強修繕工程經費5,00 +0千元。" +2013,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,5808115500,7158450000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路) +總經費61,900,000千元,分6年辦理,98 +至101年度已編列47,486,503千元,本年 +度續編第5年經費5,996,908千元,較上年 +度減列883,895千元。 +2.市區道路建設發展及研究考核經費15,592 +千元,較上年度減列3,914千元。 +3.市區道路人本環境建設計畫經費1,137,40 +0千元,較上年度減列359,090千元。 +4.歸墊航港建設基金墊付興建重陽大橋、永 +福橋及福和橋之銀行貸款本息8,550千元 +,較上年度減列950千元。 +5.上年度台北都會區快速道路系統整體發展 +計畫預算業已編竣,所列620,816千元如 +數減列。" +2013,7108114000,10615151000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.污水下水道第四期建設計畫中央總經費12 +9,862,000千元,分6年辦理,98至101年 +度已編列60,227,015千元,本年度續編第 +5年經費10,614,070千元,較上年度減列6 +01,658千元。 +2.推動下水道工程作業經費1,081千元,較 +上年度減列下水道工程建設督導管理及系 +統規劃技術發展研習等相關經費287千元 +。" +2013,3708210100,15410773000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,民政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,337,365千元,較上年度減 +列員工上下班交通費及退休人員年終慰問 +金等370,978千元。 +2.基本行政工作維持費73,408千元,較上年 +度減列印刷、環境佈置、各項雜支及公務 +車輛油料等經費3,353千元,增列公務車 +輛稅捐、規費及房屋建築修繕等經費3,04 +8千元,計淨減305千元。" +2013,3708211000,906099000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,民政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.強化警備應變措施及維護社會治安經費10 +0,589千元,較上年度減列第13任總統副 +總統及第8屆立法委員選舉治安維護專案 +工作、春安工作等經費138,922千元,增 +列山地義警常訓教官鐘點費等276千元, +計淨減138,646千元。 +2.交通安全維護及交通秩序規劃經費11,769 +千元,較上年度減列兵役替代役交通助理 +人員專業訓練及辦理各項專業講習班等經 +費1,498千元。 +3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 +經費255,523千元,較上年度減列捐助中 +華民國退休警察人員協會總會照護輔助退 +休員警工作費及警察人員因公傷殘死亡殉 +職慰問金等16,711千元,增列警察人員危 +勞職務降齡命令退休特別給付金及因公傷 +殘殉職之醫療照護、安置就養金等2,790 +千元,計淨減13,921千元。 +4.外事管理及促進國際警察合作經費6,124 +千元,較上年度減列外事工作調查、公務 +英語及其他外國語文訓練等經費3,208千 +元。 +5.加強機場商港貨櫃安全檢查業務經費5,52 +9千元,較上年度減列機場、商港貨櫃安 +檢相關業務單位聯繫工作及聯合緝私與查 +贓督導工作等經費688千元。 +6.警察業務管理經費352,528千元,較上年 +度減列拆除警政署老舊眷舍工程及推動社 +區治安計畫等經費55,282千元,增列員警 +射擊訓練用子彈及提升治安滿意度調查等 +經費38,159千元,計淨減17,123千元。 +7.加強警察教育訓練業務經費96,253千元, +較上年度減列提升員警體適能相關活動及 +維安、特殊任務警力集中訓練等經費6,73 +0千元,增列體技交流活動與訓練及警消 +運動會工作人員旅費3,875千元,計淨減2 +,855千元。 +8.電子處理警政資料經費77,784千元,較上 +年度減列電腦主機、終端工作站及軟體委 +外服務、購置、開發及維護等經費12,185 +千元。" +2013,3708211200,593384000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,民政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作 +經費108,904千元,較上年度淨減36,864 +千元,包括: +(1)基本行政工作維持與有線及無線電訊 +業務工作經費108,904千元,較上年度 +減列設施及機械設備養護費、辦理建築 +物耐震補強工程及汰換工程車4輛等經 +費43,663千元,增列規費、建置警政署 +反恐訓練中心警用通訊系統及警政發展 +方案(第1期)─充實警用車輛計畫汰 +換工程車4輛、公務機車7輛等經費24,3 +76千元,計淨減19,287千元。 +(2)上年度強化警用通信系統中程個案計 +畫預算業已編峻,所列17,577千元如數 +減列。 +2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 +及零組件製造業務經費8,439千元,較上 +年度減列大禮堂椅子及購置汽車冷氣系統 +健檢清洗機等經費2,705千元,增列教育 +訓練費及汰換超薄型頂車機等經費1,621 +千元,計淨減1,084千元。 +3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 +經費78,110千元,較上年度減列著作權使 +用費、汰換總臺客用15人電梯2部、工程 +車2輛及通訊車4輛等經費26,494千元,增 +列員警服裝、宜蘭臺新移撥辦公廳舍修繕 +及警政發展方案(第1期)─充實警用車 +輛計畫汰換通訊車2輛、公務機車7輛等經 +費17,840千元,計淨減8,654千元。 +4.民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及 +通信設施工作經費291,168千元,較上年 +度淨增155,507千元,包括: +(1)基本行政工作維持及防情管制業務工 +作經費13,725千元,較上年度減列物品 +及購置通信綜合測試儀等經費4,027千 +元,增列無線電執照費及汰換個人電腦 +等經費2,031千元,計淨減1,996千元。 +(2)更新中央遙控警報系統中程計畫總經 +費470,198千元,分4年辦理,99至101 +年度已編列192,755千元,本年度續編 +最後1年經費277,443千元,較上年度增 +列157,503千元。 +5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費51 +,663千元,較上年度減列辦公事務器具耗 +材、購置電話錄音系統及汰換偵防車3輛 +、巡邏機車21輛等經費17,914千元,增列 +員警服裝、辦理建築物耐震能力補強工程 +及警政發展方案(第1期)─充實警用車 +輛計畫汰換巡邏車3輛等經費14,399千元 +,計淨減3,515千元。 +6.高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工 +作經費9,140千元,較上年度減列水電費 +及因公出差旅費等2,090千元,增列員警 +服裝及未經銓敘退休人員優惠存款利息差 +額補貼等經費403千元,計淨減1,687千元 +。 +7.臺中港務警察局辦理臺中港及麥寮工業專 +用港港區治安維護工作經費6,650千元, +較上年度減列員警服裝及購置槍櫃等經費 +1,955千元,增列退休人員三節慰問金及 +壁癌打除補強工程等經費833千元,計淨 +減1,122千元。 +8.基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工 +作經費5,765千元,較上年度減列文康活 +動費及員警服裝等經費1,157千元,增列 +未經銓敘退休人員優惠存款利息差額補貼 +及健康檢查費等770千元,計淨減387千元 +。 +9.花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專 +用港港區治安維護工作經費4,909千元, +較上年度減列辦公環境佈置、清潔及汰購 +飲水機等經費1,190千元,增列退休人員 +三節慰問金及汰購個人電腦等經費440千 +元,計淨減750千元。 +10.國家公園警察大隊辦理國家公園園區治 +安維護工作經費28,636千元,較上年度減 +列廳舍清潔、員警服裝、飲水機、汰換勤 +務車1輛及巡邏機車6輛等經費8,915千元 +,增列退休人員三節慰問金、個人電腦及 +辦理警政發展方案(第1期)─充實警用 +車輛計畫汰換巡邏機車4輛等經費3,783千 +元,計淨減5,132千元。" +2013,3708211300,669040000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,民政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.保安警察第一總隊辦理派遣、訓練、警戒 +及秩序維護業務等經費210,002千元,較 +上年度減列員警服裝費、未經銓敘退休人 +員優惠存款利息差額補貼及建置北區警察 +訓練基地計畫等經費134,125千元,增列 +土地租金、警政發展方案(第1期)─充 +實警用車輛計畫汰換大型警備車2輛、小 +型警備車4輛及勤務車2輛42,592千元,計 +淨減91,533千元。 +2.保安警察第二總隊保護智慧財產權警察大 +隊辦理查緝盜版、仿冒及保護智慧財產權 +業務經費36,870千元,較上年度減列廳舍 +租金、未經銓敘退休人員優惠存款利息差 +額補貼、個人電腦及辦公事務設備等經費 +12,652千元,增列土地租金、辦��環境佈 +置與清潔、房屋修繕養護及汰換偵防車3 +輛等經費9,183千元,計淨減3,469千元。 +3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 +經費119,246千元,較上年度減列機動式 +海運貨櫃檢查儀錪化鈉感測子及養護費等 +經費36,513千元,增列警政發展方案(第 +1期)─充實警用車輛計畫汰換小型警備 +車6輛、巡邏車2輛、機動式海運貨櫃檢查 +儀鈷60射源2組及維修保養沿用計畫等經 +費76,246千元,計淨增39,733千元。 +4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 +警戒及秩序維護業務等經費73,253千元, +較上年度減列員工文康活動費、汰換偵防 +車1輛、大型警備車6輛及建置中區警察訓 +練基地等經費48,021千元,增列公務車輛 +保險費、警政發展方案(第1期)─充實 +警用車輛計畫汰換大型警備車2輛及整修 +廳舍暨強化教育訓練計畫等經費41,885千 +元,計淨減6,136千元。 +5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 +警戒及秩序維護業務等經費115,335千元 +,較上年度減列員警服裝、辦公環境佈置 +、清潔及汰換勤務車1輛、小型警備車1輛 +、大型警備車7輛等經費49,578千元,增 +列整修廳舍暨強化教育訓練設備工程及辦 +理警政發展方案(第1期)─充實警用車 +輛計畫汰換勤務車1輛、小型警備車2輛、 +大型警備車5輛等經費76,778千元,計淨 +增27,200千元。 +6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 +及中央憲政機關駐衛業務等經費103,302 +千元,較上年度減列擔任安全警衛人員差 +旅費、員警服裝費、汰購應勤裝備及辦公 +設備等經費19,335千元,增列辦理警政發 +展方案(第1期)─充實警用車輛計畫汰 +購機車2輛及汰購個人電腦等經費4,048千 +元,計淨減15,287千元。 +7.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構之安 +全經費11,032千元,較上年度減列油料及 +建築物耐震補強修繕工程等經費11,695千 +元,增列派駐臺北水源特定區管理局駐警 +旅費及資訊軟硬體設備等經費3,220千元 +,計淨減8,475千元。" +2013,3708211400,379887000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,民政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費48,822千元,較上年 +度減列公務車輛油料及養護費等7,484千 +元,增列未經銓敘退休人員優惠存款利息 +差額補貼及慰問金183千元,計淨減7,301 +千元。 +2.維持交通秩序及安全經費331,065千元, +較上年度淨減38,358千元,包括: +(1)交通秩序及安全工作經費219,732千元 +,較上年度減列違規單郵資、巡邏車油 +料及養護費等27,667千元,增列水電費 +及土地租金1,069千元,計淨減26,598 +千元。 +(2)辦理警政發展方案(第1期)─充實警 +用車輛計畫汰換巡邏車13輛、偵防車7 +輛及交通車6輛等、新購巡邏車12輛及 +交通事故處理車9輛經費56,920千元, +較上年度減列10,750千元。 +(3)新增辦理辦公廳舍耐震補強工程、汰 +換雷射測速器及雷射測速照相系統等經 +費54,413千元。 +(4)上年度辦理辦公廳舍裝設氣密窗與防 +漏工程及購置通訊管控系統等預算業已 +編竣,所列55,423千元如數減列。" +2013,3708211500,785327000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,民政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費103,709千元,較上 +年度減列郵資、通訊費及公務車輛養護等 +經費計16,059千元,增列水電費等2,819 +千元,計淨減13,240千元。 +2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費57,274千 +元,較上年度減列刑事資訊系統硬體(含 +週邊)設備、系統軟體維護及教育訓練等 +經費1,621千元,增列法醫室去氧核醣核 +酸鑑識血清及血型鑑識耗材等經費33,773 +千元,計淨增32,152千元。 +3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費8, +782千元,較上年度減列善用鑑識科技提 +昇偵防效能計畫─刑事鑑識專才能力培育 +計畫教育訓練等經費1,747千元,增列駐 +外聯絡官川裝費等1,975千元,計淨增228 +千元。 +4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費14,4 +98千元,較上年度減列鑑識中心各項鑑驗 +耗材等經費2,560千元,增列善用鑑識科 +技提昇偵防效能計畫─延聘優秀國際專家 +來臺講授課程及辦理相關鑑識研習會等經 +費1,202千元,計淨減1,358千元。 +5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 +178,597千元,較上年度減列偵破重大特 +殊刑案及涉外刑案、檢肅非法槍彈、竊盜 +及治平對象等破案獎勵金等經費38,136千 +元,增列165反詐騙諮詢宣導等經費8,691 +千元,計淨減29,445千元。 +6.辦理刑事偵防綜合業務經費131,802千元 +,較上年度減列通訊監察建置網路相關系 +統維護等經費37,104千元,增列建置中華 +電信HiNet網路通訊監察系統傳輸專線等 +經費15,917千元,計淨減21,187千元。 +7.充實刑事警察設備經費290,665千元,較 +上年度淨增78,229千元,包括: +(1)辦理警政發展方案(第1期)─充實警 +用車輛計畫、充實科技犯罪偵防設備計 +畫及厚植鑑識暨防爆能量等計畫總經費 +346,404千元,分3年辦理,100至101年 +度已編列233,025千元,本年度續編最 +後1年經費113,379千元,較上年度減列 +13,540千元。 +(2)建置中華HiNet網路通訊監察系統中程 +計畫總經費152,152千元,分3年辦理, +100至101年度已編列45,652千元,本年 +度續編最後1年經費106,500千元,較上 +年度增列75,650千元。 +(3)購置刑事、鑑識偵防器材及辦公事務 +設備等經費15,817千元,較上年度減列 +5,098千元。 +(4)汰換逾年限之個人電腦4,487千元,較 +上年度減列228千元。 +(5)新增指紋室冷氣主機設備經費1,500千 +元。 +(6)新增派駐南韓聯絡官開館設備經費500 +千元。 +(7)新增建置網路犯罪偵查輔助系統經費4 +,712千元。 +(8)新增全球資訊網站更新案4,270千元。 +(9)新增提升員警網路犯罪追查暨IP分析 +系統1,000千元。 +(10)新增DNA採樣及建檔管理整合系統20, +000千元。 +(11)新增行動通訊目標定位追蹤系統─第 +三代M化偵查網路系統升級16,000千元 +。 +(12)新增「165專線」力行樓駐地頂樓高 +壓變電站配電更新及外牆防水整修架設 +工程等經費2,500千元。 +(13)上年度甲棟大樓地下2樓及萬芳廳舍 +樑柱進行結構補強、萬芳廳舍外牆防漏 +水整修、停車棚興建與周邊環境美化工 +程、建置網路資料情蒐整合實驗系統及 +購置液相層析質譜分析系統等預算業已 +編竣,所列29,037千元如數減列。" +2013,3708211600,1297430000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,民政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政及教務工作維持費68,112千元, +較上年度減列未經銓敘退休人員優惠存款 +利息差額補貼及退休人員三節慰問金等4, +312千元,增列水電費、校園各項設施維 +護、清潔及環境佈置等經費7,641千元, +計淨增3,329千元。 +2.基本教學訓輔工作經費127,358千元,較 +上年度淨增48,860千元,包括: +(1)辦理教學訓輔工作經費85,435千元, +較上年度增列學生書籍費、水電費、體 +康活動及學生駐地修繕等經費25,521千 +元。 +(2)新增簡易式盥洗室、擴建柔道場、改 +善學生駐地盥洗室熱水供給工程及汰換 +電腦等經費41,923千元。 +(3)上年度辦理汰換投影機、冷氣機、刑 +事鑑識教學設備及情境實務教學設備等 +預算業已編竣,所列18,584千元如數減 +列。 +3.學生公費1,089,960千元,較上年度增列 +學生射擊子彈、赴各警察機關實習、伙食 +費及生活津貼等經費259,582千元。 +4.辦理招生考試工作經費12,000千元,與上 +年度同。" +2013,3708219000,165000000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.3.8.1, +2013,3708219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,民政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 +2013,3708410100,547678000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費524,777千元,較上年度增列 +聘任教師9人及退休教師之舊制年資退撫 +等經費13,103千元。 +2.基本行政工作維持費22,901千元,較上年 +度減列辦公設備及退休人員優惠存款利息 +差額補貼等經費2,670千元。" +2013,3708410200,532210000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教務行政及警察博物館工作維持經費7,19 +3千元,較上年度減列編印警學叢刊及新 +知論衡等經費835千元。 +2.教學訓輔基本工作維持經費141,185千元 +,較上年度減列充實教學設備等經費24,6 +81千元。 +3.出國研究及出席國際會議經費312千元, +較上年度減列刑事鑑識教學研究出國培訓 +計畫等經費204千元。 +4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 +經費37,503��元,較上年度減列體技教學 +等訓練經費1,674千元。 +5.員警升(在)職暨特考班教育訓練及生活 +管理經費68,006千元,較上年度增列辦理 +參加警察特考及格人員訓練班所需生活津 +貼及相關訓練等經費13,661千元。 +6.學生公費268,511千元,較上年度增列大 +學部學生生活津貼等經費5,161千元。 +7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費1,06 +0千元,較上年度減列辦理推廣教育學分 +班之教師授課鐘點費等160千元。 +8.辦理招生考試工作經費8,440千元,較上 +年度減列試務經費860千元。" +2013,3708419000,265382000,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,民政支出,7.4.3.1, +2013,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,3708510100,482618000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費427,970千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +等2,836千元。 +2.基本行政工作維持費54,648千元,較上年 +度減列水電、通訊及購置辦公應勤設備等 +經費10,346千元。" +2013,3708511000,797772000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強災害管理工作經費160,222千元,較 +上年度減列246,256千元,包括: +(1)辦理各類災害預防、防災、逃生媒體 +宣導等經費28,458千元,較上年度減列 +災害防救示範演習績效評鑑等經費4,06 +2千元。 +(2)中央災害應變中心中部備援建置計畫 +總經費446,619千元,分5年辦理,98至 +101年度已編列361,537千元,本年度續 +編最後1年經費85,082千元,較上年度 +減列44,799千元。 +(3)災害防救深耕計畫總經費398,096千元 +,分5年辦理,98至101年度已編列351, +414千元,本年度續編最後1年經費46,6 +82千元,較上年度減列46,834千元。 +(4)上年度中央災害應變中心南部正式備 +援中心合建共構計畫預算業已編竣,所 +列150,561千元如數減列。 +2.加強火災預防與危險物品管理工作經費11 +5,857千元,較上年度淨減3,305千元,包 +括: +(1)辦理各級消防機關消防安全檢查人員 +專業講習及購置火災現場勘查鑑定儀器 +設備等經費29,729千元,較上年度減列 +6,108千元。 +(2)辦理液化石油氣新出廠鋼瓶及一般爆 +竹煙火登錄、型式認可、個別認可及合 +格標示印製核發等經費86,128千元,較 +上年度增列2,803千元。 +3.加強救災救護工作經費138,100千元,較 +上年度減列497,114千元,包括: +(1)辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓 +練及購置災害搶救、救護裝備等經費83 +,911千元,較上年度減列充實救護車輛 +及辦理民間救難團體編訓、評鑑等經費 +13,450千元,增列辦理各級救護技術員 +訓練及複訓等經費2,534千元,計淨減1 +0,916千元。 +(2)充實民間救難團體及救難志願組織裝 +備器材計畫總經費586,714千元,分7年 +辦理,97至101年度已編列410,642千元 +,本年度續編第6年經費54,189千元, +較上年度減列20,273千元。 +(3)上年度提升消防單位化學災害搶救能 +力計畫預算業已編竣,所列81,125千元 +如數減列。 +(4)上年度原住民族基礎建設方案-提升山 +地鄉消防救災效能計畫預算業已編竣, +所列384,800千元如數減列。 +4.加強防救災資通訊工作經費258,055千元 +,較上年度淨減16,281千元,包括: +(1)辦理防救災資通訊系統、衛星及微波 +通訊系統維護等經費164,392千元,較 +上年度減列辦理防救災資訊系統維護等 +經費9,944千元。 +(2)防救災雲端計畫總經費450,000千元, +分5年辦理,101年度已編列100,000千 +元,本年度續編第2年經費91,763千元 +,較上年度減列8,237千元。 +(3)新增補助金門縣政府辦理救災救護無 +線電系統數位化建置經費1,900千元。 +5.加強消防訓練中心工作經費93,783千元, +較上年度減列水電及防災模擬訓練設施維 +護等經費25,777千元,增列參加世界警消 +運動會及擴大消防、義消人員實火專業訓 +練等經費6,813千元,計淨減18,964千元 +。 +6.加強特種搜救工作經費31,755千元,較上 +年度減列購置特種災害搶救裝備器材及搜 +救訓練等經費10,153千元。" +2013,3708512000,280558000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基隆港務消防業務62,400千元,較上年度 +減列未經銓敘退休人員利息差額補貼等經 +費2,548千元,增列員工薪俸晉級差額等 +經費875千元,計淨減1,673千元。 +2.臺中港務消防業務66,706千元,較上年度 +增列辦理成立水頭港分隊所需13人之人事 +費及員工薪俸晉級差額等經費12,478千元 +。 +3.高雄港務消防業務88,294千元,較上年度 +減列花蓮港務消防隊支援隊員19人之人事 +費等37,347千元。 +4.花蓮港務消防業務63,158千元,較上年度 +增列支援高雄港務消防隊員19人及辦理成 +立馬公港分隊暨龍門港分隊所需19人之人 +事費等40,804千元。" +2013,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,3708550100,190868000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費185,721千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +4,349千元。 +2.基本行政工作維持費5,147千元,較上年 +度減列水電、通訊及印刷等經費3,816千 +元。" +2013,3708551000,5149604000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.徵兵處理經費244,281千元,較上年度減 +列辦理役男徵兵檢查業務經費347千元。 +2.役政人員培訓計畫經費781千元,較上年 +度減列辦理役政人員及替代役役男訓練、 +講習等經費138千元。 +3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 +救助經費297,689千元,較上年度減列常 +備役役男暨其家屬生活扶慰助及軍人公墓 +整修建工程等經費20,173千元。 +4.兵役宣導工作經費2,200千元,較上年度 +減列辦理役政宣導及兵役節相關活動等經 +費566千元。 +5.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 +演習經費352千元,較上年度減列辦理替 +代役備役役男演訓召集作業經費63千元。 +6.辦理替代役工作經費4,604,301千元,較 +上年度增列替代役役男薪給、主副食、保 +險及軍事基礎訓練等經費1,139,858千元 +。" +2013,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,3708580100,3090197000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,061,727千元,較上年度減 +列員工上下班交通費及退休人員年終慰問 +金等62,051千元,增列辦理移民行政特考 +錄取人員、由外交部移入駐外人員25人薪 +資等相關經費212,167千元,計淨增150,1 +16千元。 +2.基本行政工作維持費28,470千元,較上年 +度減列辦理環境佈置、文康活動等相關經 +費4,945千元,增列移民行政特考錄取人 +員專業訓練等相關經費3,120千元,計淨 +減1,825千元。" +2013,3708581100,951461000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.貫徹執行入出國及移民政策經費195,543 +千元,較上年度減列各外站清潔保全費、 +通訊費及設施養護費等12,730千元。 +2.執行移出輔導及國際事務工作經費41,571 +千元,較上年度減列辦公事務用品及國內 +旅費等2,440千元,增列由外交部移入駐 +外人員之業務費等23,759千元,計淨增21 +,319千元。 +3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 +費245,245千元,較上年度減列419,353千 +元,包括: +(1)電腦維護費、耗材及數據通訊等經費1 +68,101千元,較上年度增列晶片卡居留 +證等經費12,864千元。 +(2)個人生物特徵識別資料蒐集管理及運 +用建置計畫總經費185,422千元,分4年 +辦理,100至101年度已編列6,815千元 +,本年度續編第3年經費43,700千元, +較上年度增列43,700千元。 +(3)新增推動新住民資訊素養教育計畫總 +經費240,000千元,分3年辦理,本年度 +編列第1年經費33,444千元。 +(4)上年度入出國及移民資訊系統整合更 +新再造計畫預算業已編竣,所列509,36 +1千元如數減列。 +4.移民輔導人口販運防制及居留定居管理經 +費379,380千元,較上年度淨增9,969千元 +,包括: +(1)辦理移民政策、移民輔導、移民機構 +管理及定居、居留業務等經費295,347 +千元,較上年度減列補助外籍配偶照顧 +輔導基金等相關經費33,941千元。 +(2)防制人口販運執行計畫-南部收容所及 +被害人庇護安置處所興建���程修正計畫 +總經費237,397千元,分6年辦理,98至 +101年度已編列11,381千元,本年度續 +編第5年經費55,200千元,較上年度增 +列49,639千元。 +(3)辦理防制人口販運各項工作等經費28, +833千元,較上年度減列辦理庇護安置 +處所管理服務等經費5,729千元。 +5.加強入出國及移民管理規劃經費3,619千 +元,較上年度減列辦公用品所需經費31千 +元。 +6.違反入出國及移民相關法規之調查處理經 +費13,841千元,較上年度減列辦公事務等 +經費1,407千元。 +7.執行國境管理及查驗許可經費11,679千元 +,較上年度減列汰換查驗章計畫等經費8, +945千元。 +8.外來人口收容管理及遣返業務經費45,746 +千元,較上年度減列28,010千元,包括: +(1)違反入出國及移民法等相關法規之收 +容、遣返業務等經費45,746千元,較上 +年度減列各收容所辦公事務用品及房屋 +養護等經費6,771千元。 +(2)上年度興建宜蘭收容所行政大樓及舊 +有收容區改善計畫預算業已編竣,所列 +21,239千元如數減列。 +9.執行移民服務及入出國管理經費14,837千 +元,較上年度減列各服務站辦公事務經費 +596千元。" +2013,3708589000,1345000,交通及運輸設備,內政部主管,入出國及移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, +2013,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5208610100,82931000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費72,152千元,較上年度減列員 +工上下班交通費及退休人員年終慰問金等 +2,535千元。 +2.基本行政工作維持費10,779千元,較上年 +度減列一般事務費及汰換首長座車等經費 +1,669千元。" +2013,5208615500,403464000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃經費10,688千元,較上年度減列 +全人關懷生活環境科技計畫經費447千元 +。 +2.安全防災經費44,512千元,較上年度減列 +防火實驗中心試驗服務計畫經費、建築防 +火科技發展計畫及都市與建築安全減災及 +調適科技發展中程計畫等經費3,389千元 +,增列鋼骨鋼筋混凝土構造火害及耐火性 +能設計研究計畫2,883千元,計淨減506千 +元。 +3.工程技術及環境控制經費348,264千元, +較上年度淨增38,262千元,包括: +(1)辦理智慧綠建築推動方案總經費892,7 +00千元,分4年辦理,101年度已編列16 +8,207千元,本年度續編第2年經費215, +055千元,較上年度增列46,848千元。 +(2)辦理開放式建築創新應用科技計畫經 +費12,025千元,較上年度增列1,648千 +元。 +(3)辦理建築先進技術創新開發與推廣應 +用計畫、智慧化居住空間產業發展推廣 +計畫、永續綠建築與節能減碳科技中程 +個案計畫等經費121,184千元,較上年 +度減列10,234千元。" +2013,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,3708650100,390853000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費353,137千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +等9,485千元。 +2.基本行政工作維持費37,716千元,較上年 +度減列通訊及房屋建築養護等經費3,578 +千元,增列汰換總隊及各隊電腦暨周邊設 +備等經費1,828千元,計淨減1,750千元。" +2013,3708651000,585018000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航務、機務及飛安經費566,677千元,較 +上年度減列辦理勤務第二大隊清泉崗機場 +臨時駐地搬遷暨空間規劃施作及飛行人員 +學科訓練等經費15,362千元。 +2.勤務指揮工作經費18,341千元,較上年度 +減列公文版系統改版線上簽核及汰購通訊 +衛星電話設備等經費5,043千元,增列總 +隊部資訊安全監控中心系統維運等經費3, +153千元,計淨減1,890千元。" +2013,3708659000,300000000,營建工程,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, +2013,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,6308710100,75481000,無細項,內政部主管,兒童局,一般行政,福利服務支出,7.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費48,007千元,較上年度減列員 +工上下班交通費及退休人員年終慰問金等 +1,317千元。 +2.基本行政工作維持費27,474千元,較上年 +度增列辦理辦公空間調整與整修及購置設 +備等經費8,723千元。" +2013,6308716500,5878312000,無細項,內政部主管,兒童局,兒童及少年福利業務,福利服務支出,7.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理福利服務業務經費5,774,186千元, +較上年度增列辦理兒童及少年醫療補助等 +經費857,185千元。 +2.辦理安置資源服務業務經費64,938千元, +較上年度減列辦理推展兒童少年安置及教 +養機構輔導等經費16,044千元。 +3.辦理家庭支持服務業務經費39,188千元, +較上年度減列推動收出養服務、親職教育 +服務等經費9,889千元。" +2013,6308716600,989705000,無細項,內政部主管,兒童局,兒童托育業務,福利服務支出,7.10.3,"本年度預算數989,705千元,係辦理兒童托 +育服務業務經費,較上年度減列辦理發展遲 +緩兒童早期療育服務及療育補助等經費11,5 +11千元。" +2013,6308716700,210193000,無細項,內政部主管,兒童局,保護服務業務,福利服務支出,7.10.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理未成年保護業務經費198,065千元, +較上年度減列辦理兒童及少年保護個案心 +理輔導治療及處遇服務等經費13,485千元 +。 +2.辦理未成年處遇輔導業務經費12,128千元 +,較上年度減列辦理兒童及少年性交易防 +制輔導及未成年高關懷兒少輔導服務等經 +費3,335千元。" +2013,6308719800,270000,無細項,內政部主管,兒童局,第一預備金,福利服務支出,7.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,3911010100,7664003000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費7,388,282千元,較上年度減 +列法定編制人員待遇、獎金及其他給與等 +624,311千元,增列保險費等47,245千元 +,計淨減577,066千元。 +2.基本行政工作維持費150,783千元,較上 +年度減列水電費、物品、一般事務費及房 +屋建築養護費等21,121千元。 +3.檔案及資訊處理114,377千元,較上年度 +減列通訊費及資訊服務費等20,827千元, +增列強化資訊安全專案經費32,754千元, +計淨增11,927千元。 +4.北美事務協調委員會事務管理3,098千元 +,較上年度減列房屋建築養護費等89千元 +。 +5.桃園國際機場接待室基本行政維持7,463 +千元,較上年度減列設施及機械設備養護 +費53千元。" +2013,3911011000,247977000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,8.1.2.1, +2013,3911011300,3429736000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外使領單位基本行政工作維持費3,224, +783千元,較上年度減列資訊服務費、其 +他業務租金、物品、一般事務費、房屋建 +築養護費、國外旅費等139,358千元。 +2.駐外經濟單位基本行政工作維持費87,060 +千元,與上年度同。 +3.駐外文化單位基本行政工作維持費34,800 +千元,與上年度同。 +4.駐外觀光單位基本行政工作維持費29,786 +千元,較上年度增列通訊費、稅捐及規費 +、物品、一般事務費等2,598千元。 +5.駐外僑務單位基本行政工作維持費17,578 +千元,較上年度減列其他業務租金、國外 +旅費等1,146千元,增列通訊費、物品、 +一般事務費1,085千元,計淨減61千元。 +6.駐外科技單位基本行政工作維持費24,155 +千元,與上年度同。 +7.駐外文化中心基本行政工作維持費4,241 +千元,較上年度減列國外旅費等43千元。 +8.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維持 +費2,945千元,與上年度同。 +9.駐外原子能科學發展業務基本行政工作維 +持費1,899千元,與上年度同。 +10.駐外金融單位基本行政工作維持費2,489 +千元,較上年度減列國外旅費276千元。 +11.上年度駐外移民單位基本行政工作維持 +費,配合員額調整,自102年度起改由內 +政部入出國及移民署編列,所列23,759千 +元如數減列。" +2013,3911011400,1748016000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.參與國際組織活動401,516千元,較上年 +度減列一般事務費及國外旅費等29,962千 +元。 +2.協助各種國際交流828,081千元,較上年 +度減列101,128千元,包括: +(1)學術交流165,989千元,較上年度減列 +15,428千元。 +(2)文化交流136,772千元,較上年度減列 +28,475千元。 +(3)經貿外交215,498千元,較上年度減列 +6,860千元。 +(4)其他國際交流活動309,822千元,較上 +年度減列50,365千元。 +3.出國訪問128,829千元,較上年度減列國 +外旅費2,129千元。 +4.訪賓接待389,590千元,較上年度減列一 +般事務費及國內旅費等1,244千元。" +2013,3911011500,9464196000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外技術服務1,226,283千元,較上年度 +減列辦理非洲及中南美地區專案計畫等經 +費101,838千元。 +2.加強雙邊及多邊合作8,237,913千元,較 +上年度減列參與各項雙邊及多邊合作計畫 +經費1,049,422千元。" +2013,3911016100,210876000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,8.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對國際之關懷救助及重建204,554千元, +較上年度減列對國際間重大災變援助經費 +92,947千元。 +2.旅外國人急難救助6,322千元,較上年度 +減列對國人旅外遭緊急危難之協助經費21 +千元。" +2013,3911019000,268121000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.7.1, +2013,3911019800,175000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.8,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,391101A000,908075000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.9, +2013,3911100100,260543000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費231,177千元,較上年度增列 +雲嘉南辦事處人事費等63,056千元。 +2.基本行政工作維持費29,366千元,較上年 +度減列購置資訊軟硬體等經費4,116千元 +。" +2013,3911101000,946865000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費54,394千元,較上年 +度減列MRP系統主機軟硬體設備汰換等經 +費16,508千元。 +2.印刷及製作護照784,635千元,較上年度 +增列印製晶片護照等經費235,226千元。 +3.印製申請證照表件及須知26,768千元,較 +上年度減列印製文件證明防偽貼紙等經費 +4,089千元。 +4.加強領務服務工作65,573千元,較上年度 +減列為民服務政策宣導等經費3,591千元 +。 +5.領務電信傳遞9,497千元,較上年度增列 +通訊費720千元。 +6.領務分支機構工作維持費5,998千元,較 +上年度增列雲嘉南辦事處業務費等1,286 +千元。" +2013,3911109000,645000,交通及運輸設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, +2013,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,3911200100,75402000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費56,712千元,較上年度增列人 +事費38,062千元。 +2.基本行政工作維持費18,690千元,較上年 +度增列房屋建築養護費等1,828千元。" +2013,3911201000,15959000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, +2013,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,4614010100,503607000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費220,533千元,較上年度核實 +減列人事費12,067千元。 +2.基本行政工作維持費283,074千元,較上 +年度減列史料數位化作業費、物品購置及 +運費等43,558千元。" +2013,4614011000,200111000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.戰略規劃及國防評估作業費70,739千元, +較上年度減列武獲先期選擇作業費、資訊 +服務費及國外旅費等10,812千元。 +2.國防資源管理作業費92,036千元,較上年 +度減列國際研討會鐘點費、印刷及物品購 +置等經費6,536千元。 +3.法務及督考作業費37,336千元,較上年度 +減列稿費、印刷等經費596千元。" +2013,4614019000,96000000,其他設備,國防部主管,國防部,一般建築及設備,國防支出,9.1.3.1, +2013,4614020100,3548373000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部733,761千元。 +(2)海軍司令部398,388千元。 +(3)空軍司令部420,929千元。 +(4)聯合後勤司令部178,482千元��� +(5)後備司令部343,948千元。 +(6)憲兵司令部105,851千元。 +(7)總政治作戰局433,694千元。 +(8)軍備局181,311千元。 +(9)主計局139,759千元。 +(10)軍醫局312,163千元。 +(11)國防大學25,378千元。 +(12)中正國防幹部預備學校3,649千元。 +(13)參謀本部114,065千元。 +(14)防空飛彈指揮部30,010千元。 +(15)軍事情報局28,579千元。 +(16)電訊發展室34,967千元。 +(17)資電作戰指揮部27,009千元。 +(18)軍法審檢及監獄單位36,430千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)人事行政經費239,786千元,較上年度 +增列忠烈祠營區屋頂及軍墓營區危險邊 +坡整修等經費47,057千元。 +(2)情報及測量作業經費189,727千元,較 +上年度增列外賓專案等經費37,787千元 +。 +(3)軍法及法制作業經費32,000千元,較 +上年度減列法律服務作業等經費17千元 +。 +(4)採購及外購軍品作業費221,259千元, +較上年度增列軍品採購作業等經費11,5 +12千元。 +(5)史政作業經費10,805千元,較上年度 +減列史政講習作業等經費23千元。 +(6)計畫管理作業經費13,167千元,較上 +年度減列計畫管理及編裝作業等經費78 +4千元。 +(7)效益評估作業經費1,476千元,較上年 +度減列系統分析報告撰擬等經費73千元 +。 +(8)官兵權益保障作業經費6,193千元,較 +上年度增列因公涉訟補助等經費972千 +元。 +(9)研考作業經費2,483千元,較上年增列 +業務研究審稿等經費1,064千元。 +(10)主計作業經費59,121千元,較上年度 +減列財務管理作業等經費79千元。 +(11)行政事務經費1,573,012千元,較上 +年度減列行政勤務作業等經費1,126千 +元。 +(12)其他作業經費113,195千元,與上年 +度同。 +(13)國會連絡作業經費3,751千元,較上 +年度減列國會溝通作業等經費60千元。 +(14)案管作業經費30,404千元,較上年度 +增列文案卷管理作業等經費1,210千元 +。 +(15)戰技術督察作業經費45,513千元,較 +上年度增列戰技術督察作業等經費253 +千元。 +(16)政戰綜合作業經費569,787千元,較 +上年度增列廣播系統更新等經費41,414 +千元。 +(17)軍事醫療作業經費379,243千元,較 +上年度增列採購神經毒劑解毒針等經費 +19,191千元。 +(18)軍眷服務經費57,451千元,較上年度 +減列輔導聯繫作業等經費121千元。" +2013,4614020200,887501000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政管理經費802,489千元,較上年度增 +列情報裝備維護等經費15,952千元。 +2.情報教育訓練經費36,141千元,較上年度 +減列一般事務等經費1,307千元。 +3.情報建築及設備經費48,871千元,較上年 +度減列情報及特勤相關設備等經費57,969 +千元。" +2013,4614021200,6336650000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部1,354,181千元。 +(2)海軍司令部577,290千元。 +(3)空軍司令部2,580,914千元。 +(4)聯合後勤司令部163,835千元。 +(5)後備司令部803,661千元。 +(6)憲兵司令部94,520千元。 +(7)總政治作戰局11,018千元。 +(8)軍備局35,263千元。 +(9)主計局43,602千元。 +(10)軍醫局68,839千元。 +(11)國防大學306,938千元。 +(12)中正國防幹部預備學校39,265千元。 +(13)參謀本部198,597千元。 +(14)防空飛彈指揮部37,360千元。 +(15)軍事情報局8,784千元。 +(16)電訊發展室4,574千元。 +(17)資電作戰指揮部6,146千元。 +(18)軍法審檢及監獄單位1,863千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)軍事書籍編印經費25,256千元,較上 +年度減列軍事學術刊物印製等經費785 +千元。 +(2)教育行政經費1,243,631千元,較上年 +度增列田徑場地整修等經費47,148千元 +。 +(3)動員整備經費1,127,136千元,較上年 +度增列教勤召集訓練等經費20,190千元 +。 +(4)國軍準則發展經費55,815千元,較上 +年度增列準則編審及印製等經費109千 +元。 +(5)部隊特別補助經費345,853千元,與上 +年度同。 +(6)作戰與訓練綜合作業經費3,538,959千 +元,較上年度增列F-16飛行訓練等經費 +316,902千元。" +2013,4614021400,56323282000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部4,751,087千元。 +(2)海軍司令部10,011,712千元。 +(3)空軍司令部21,730,045千元。 +(4)聯合後勤司令部15,306,968千元。 +(5)後備司令部332,526千元。 +(6)憲兵司令部191,945千元。 +(7)總政治作戰局74,252千元。 +(8)軍備局292,196千元。 +(9)主計局31,429千元。 +(10)軍醫局308,418千元。 +(11)國防大學117,410千元。 +(12)中正國防幹部預備學校24,527千元。 +(13)參謀本部436,868千元。 +(14)防空飛彈指揮部1,706,150千元。 +(15)軍事情報局55,177千元。 +(16)電訊發展室69,394千元。 +(17)資電作戰指揮部846,964千元。 +(18)軍法審檢及監獄單位36,214千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)一般彈藥購製與維護經費4,425,813千 +元,較上年度減列彈藥採購及維護等經 +費654,895千元。 +(2)運輸作業經費657,627千元,較上年度 +減列鐵、公路運輸等經費371千元。 +(3)後勤綜合勤務經費730,420千元,較上 +年度減列後勤整備及督考等經費59,395 +千元。 +(4)設施修繕維護與管理經費1,380,598千 +元,較上年度減列營舍修繕等經費101, +175千元。 +(5)營產管理經費124,806千元,與上年度 +同。 +(6)水電供應經費3,006,029千元,較上年 +度核實增列水電費509,523千元。 +(7)一般作戰設施經費198,582千元,較上 +年度減列作戰設施維護等經費96,203千 +元。 +(8)通信電子與資訊管理經費4,061,668千 +元,較上年度增列各式雷達維護等經費 +971,332千元。 +(9)電腦兵棋作業經費58,062千元,較上 +年度減列聯合戰區模擬系統研討等經費 +53千元。 +(10)軍事單位裝備零附件購製及保修經費 +30,423,280千元,較上年度減列各項裝 +備零附件採購等經費2,202,676千元。 +(11)後勤補給支援經費11,256,397千元, +較上年度增列油料等經費963,574千元 +。" +2013,4614021500,63490243000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部24,862,991千元。 +(2)海軍司令部4,091,440千元。 +(3)空軍司令部18,980,045千元。 +(4)聯合後勤司令部70千元。 +(5)後備司令部30千元。 +(6)憲兵司令部189,776千元。 +(7)總政治作戰局86,440千元。 +(8)軍醫局369千元。 +(9)參謀本部26,715千元。 +(10)防空飛彈指揮部15,081,775千元。 +(11)軍事情報局30千元。 +(12)電訊發展室164,352千元。 +(13)資電作戰指揮部6,210千元。 +2.本年度預算數之內容如下: +(1)一般武器及戰備支援裝備購製經費62, +006,558千元,包括: +<1>陸軍司令部新型多管火箭計畫總經 +費13,221,083千元,91-102年執行, +以前年度已編列12,289,072千元,本 +年度編列932,011千元。 +<2>陸軍司令部戰甲砲車延壽計畫總經 +費9,677,125千元,91-104年執行, +以前年度已編列5,865,425千元,本 +年度編列718,723千元。 +<3>陸軍司令部裝步戰鬥車計畫總經費5 +6,907,143千元,95-103年執行,以 +前年度已編列9,550,547千元,本年 +度編列5,838,940千元。 +<4>陸軍司令部新型攻擊直升機計畫總 +經費57,220,702千元,97-103年執行 +,以前年度已編列46,263,214千元, +本年度編列9,268,267千元。 +<5>陸軍司令部新型通用直升機計畫總 +經費81,116,842千元,97-109年執行 +,以前年度已編列32,490,229千元, +本年度編列7,036,106千元。 +<6>陸軍司令部核生化效期軍品整備計 +畫總經費7,606千元,98-102年執行 +,以前年度已編列6,767千元,本年 +度編列839千元。 +<7>陸軍司令部核生化警報裝備整備計 +畫總經費478,153千元,100-102年執 +行,以前年度已編列473,260千元, +本年度編列4,893千元。 +<8>陸軍司令部國軍夜視裝備第二階段 +續購計畫總經費1,881,409千元,101 +-106年執行,以前年度已編列50,000 +千元,本年度編列426,671千元。 +<9>陸軍司令部生物偵檢裝備整備計畫 +總經費188,980千元,101-107年執行 +,以前年度已編列90千元,本年度編 +列10,570千元。 +<10>陸軍司令部挖土機、裝土機及推土 +機計畫總經費431,100千元,102-103 +年執行,本年度編列60,000千元。 +<11>陸軍司令部射擊指揮自動化-砲班 +射令顯示器計畫總經費48,675千元, +102-103年執行,本年度編列2,876千 +元。 +<12>陸軍司令部核生化防護服計畫總經 +費45,565千元,102-103年執行,本 +年度編列37,789千元。 +<13>陸軍司令部偵察突擊舟計畫總經費 +44,800千元,102-103年執行,本年 +度編列3,500千元。 +<14>陸軍司令部輕型狙擊槍計畫總經費 +192,674千元,102-104年執行,本年 +度編列86,034千元。 +<15>陸軍司令部國軍化學偵檢裝備整備 +計畫經費6,710千元。 +<16>海軍司令部光華六號計畫後續艇量 +產案總經費24,794,639千元,94-102 +年執行,以前年度已編列24,737,639 +千元,本年度編列57,000千元。 +<17>海軍司令部雄風三型飛彈系統計畫 +總經費11,887,688千元,96-104年執 +行,以前年度已編列9,639,986千元 +,本年度編列868,976千元。 +<18>海軍司令部P-3C長程定翼反潛機計 +畫總經費41,406,140千元,96-107年 +執行,以前年度已編列37,129,614千 +元,本年度編列1,862,090千元。 +<19>海軍司令部1610級登陸艇計畫總經 +費833,760千元,98-102年執行,以 +前年度已編列609,131千元,本年度 +編列224,629千元。 +<20>海軍司令部核生化效期軍品整備計 +畫總經費2,734千元,98-102年執行 +,以前年度已編列2,437千元,本年 +度編列297千元。 +<21>海軍司令部油彈補給艦計畫總經費 +4,710,953千元,99-103年執行,以 +前年度已編列3,633,059千元,本年 +度編列83,857千元。 +<22>海軍司令部高效能艦艇研建案總經 +費2,395,983千元,101-103年執行, +以前年度已編列199,211千元,本年 +度編列707,439千元。 +<23>海軍司令部升降船台性能提升計畫 +總經費826,366千元,102-103年執行 +,本年度編列32,066千元。 +<24>海軍司令部海水淡化機計畫總經費 +22,653千元,102-103年執行,本年 +度編列18,053千元。 +<25>海軍司令部籌獲獵雷艦計畫第二階 +段總經費35,833,943千元,102-113 +年執行,本年度編列46,326千元。 +<26>海軍司令部機場專用1500及3000加 +侖消防車籌購計畫經費100,000千元 +。 +<27>空軍司令部空軍經國號戰機性能提 +升案總經費17,062,922千元,98-102 +年執行,以前年度已編列16,833,402 +千元,本年度編列229,520千元。 +<28>空軍司令部志航基地消音試車屋採 +購計畫總經費479,328千元,99-102 +年執行,以前年度已編列234,430千 +元,本年度編列244,898千元。 +<29>空軍司令部機場跑道快速修復能量 +提升計畫總經費657,124千元,100-1 +03年執行,以前年度已編列315,443 +千元,本年度編列266,638千元。 +<30>空軍司令部機場專用1500及3000加 +侖消防車籌購計畫總經費796,332千 +元,101-104年執行,以前年度已編 +列68,325千元,本年度編列131,675 +千元。 +<31>空軍司令部F-16A/B型戰機性能提 +升計畫總經費109,804,336千元,101 +-112年執行,以前年度已編列2,276, +637千元,本年度編列17,494,973千 +元。 +<32>空軍司令部戰管戰備電力支援系統 +籌購案總經費186,000千元,102-103 +年執行,本年度編列13,500千元。 +<33>空軍司令部地對空武器實兵攻防演 +練測評系統籌建案總經費48,800千元 +,102-104年執行,本年度編列8,500 +千元。 +<34>憲兵司令部軍事偵察裝備計畫總經 +費101,110千元,98-102年執行,以 +前年度已編列87,020千元,本年度編 +列14,090千元。 +<35>憲兵司令部裝步戰鬥車計畫總經費 +1,247,583千元,100-106年執行,以 +前年度已編列325,334千元,本年度 +編列81,334千元。 +<36>憲兵司令部重要指揮所防護裝備整 +備計畫總經費31,900千元,101-102 +年執行,以前年度已編列15,190千元 +,本年度編列16,710千元。 +<37>憲兵司令部特種作戰武器裝備計畫 +總經費42,276千元,101-103年執行 +,以前年度已編列9,600千元,本年 +度編列12,000千元。 +<38>總政治作戰局偵防器材汰換計畫總 +經費26,925千元,102-106年執行, +本年度編列5,750千元。 +<39>參謀本部生物偵檢裝備整備計畫經 +費18,780千元。 +<40>防空飛彈指揮部愛二性能提升及採 +購愛三計畫總經費178,685,639千元 +,96-110年執行,以前年度已編列51 +,261,389千元,本年度編列15,033,5 +28千元。 +(2)政戰裝備經費80,615千元,包括: +<1>總政治作戰局天線鐵塔更新計畫總 +經費60,440千元,100-102年執行, +以前年度已編列33,225千元,本年度 +編列27,215千元。 +<2>總政治作戰局新聞採訪設備汰換及 +資訊系統建置與提升計畫總經費62,5 +00千元,101-103年執行,以前年度 +已編列4,800千元,本年度編列53,40 +0千元。 +(3)採購及外購軍品作業經費346,067千元 +。 +(4)偵測暨測量製圖裝備經費168,390千元 +,包括: +<1>電訊發展室先進電子偵收系統計畫 +總經費889,831千元,99-102年執行 +,以前年度已編列726,000千元,本 +年度編列163,831千元。 +<2>海軍司令部海洋測量裝備精進計畫 +總經費40,405千元,102-103年執行 +,本年度編列4,559千元。 +(5)訓練模擬儀器經費225,635千元,包括 +: +<1>陸軍司令部戰車模擬器性能提昇暨 +系統連網整合計畫總經費377,979千 +元,98-102年執行,以前年度已編列 +279,153千元,本年度編列98,826千 +元。 +<2>空軍司令部飛航管制模擬訓練系統 +計畫總經費347,400千元,98-102年 +執行,以前年度已編列220,591千元 +,本年度編列126,809千元。 +(6)一般通電裝備經費633,572千元,包括 +: +<1>陸軍司令部新式戰砲甲車車內通話 +系統計畫總經費954,393千元,97-10 +4年執行,以前年度已編列341,859千 +元,本年度編列71,704千元。 +<2>陸軍司令部敵我識別器第4型碼系統 +計畫總經費248,234千元,98-103年 +執行,以前年度已編列180,224千元 +,本年度編列38,920千元。 +<3>空軍司令部戰術導航儀換裝計畫總 +經費508,149千元,99-102年執行, +以前年度已編列419,354千元,本年 +度編列88,795千元。 +<4>空軍司令部GE-592雷達性能精進案 +總經費753,302千元,99-103年執行 +,以前年度已編列573,455千元,本 +年度編列111,552千元。 +<5>空軍司令部戰管陣地整體電子防護 +網計畫總經費956,159千元,99-105 +年執行,以前年度已編列254,861千 +元,本年度編列243,369千元。 +<6>憲兵司令部通用無線電系統計畫總 +經費435,985千元,101-105年執行, +以前年度已編列21,798千元,本年度 +編列65,398千元。 +<7>參謀本部國軍通資電指管共通作業 +環境計畫總經費46,967千元,98-102 +年執行,以前年度已編列39,093千元 +,本年度編列7,874千元。 +<8>資電作戰指揮部網路攻防演練環境 +建置計畫總經費5,960千元,102-104 +年執行,本年度編列5,960千元。 +(7)一般武器先期選擇與採購準備經費29, +406千元。" +2013,4614021900,152708707000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部522,908千元。 +(2)海軍司令部1,945,375千元。 +(3)空軍司令部1,028,873千元。 +(4)聯合後勤司令部6,831,096千元。 +(5)後備司令部11,589,668千元。 +(6)憲兵司令部38,262千元。 +(7)總政治作戰局14,539千元。 +(8)軍備局283,219千元。 +(9)主計局129,777,221千元。 +(10)軍醫局135,513千元。 +(11)國防大學24,033千元。 +(12)中正國防幹部預備學校10,932千元。 +(13)參謀本部255,482千元。 +(14)防空飛彈指揮部29,200千元。 +(15)軍事情報局29,882千元。 +(16)電訊發展室163,433千元。 +(17)資電作戰指揮部10,759千元。 +(18)軍法審檢及監獄單位18,312千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)薪餉64,192,601千元,較上年度減列4 +87,604千元。 +(2)各項加給63,190,618千元,較上年度 +增列225,802千元。 +(3)主副食與口糧6,781,631千元,較上年 +度增列368,231千元。 +(4)各類人員保險及作業11,843,059千元 +,較上年度增列474,825千元。 +(5)各類人員退撫儲金補助6,180,573千元 +,較上年度增列159,695千元。 +(6)駐外人員薪給520,225千元,較上年度 +減列10,447千元。" +2013,4614028100,4797057000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, +2013,4614029000,614698000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: +1.陸軍司令部69,216千元。 +2.海軍司令部59,633千元。 +3.聯合後勤司令部54,930千元。 +4.後備司令部35,443千元。 +5.軍備局607,605千元。 +6.軍醫局172,376千元。 +7.軍事情報局12,573千元。" +2013,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 +2013,461402B000,14747840000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, +2013,5214021800,144348000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部3,000千元。 +(2)海軍司令部1,960千元。 +(3)空軍司令部2,280千元。 +(4)軍備局48,700千元。 +(5)軍醫局88,408千元。 +2.本年度預算數之內容如下: +(1)軍品研發經費55,940千元,包括: +<1>各單位軍品研發經費7,240千元。 +<2>軍備局中山科學研究院國防科技學 +術合作計畫經費48,700千元。 +(2)醫學研究經費88,408千元,包括: +<1>軍醫局國防醫學研究計畫經費45,00 +0千元。 +<2>軍醫局國軍核生化防護戰備整備計 +畫總經費188,194千元,99-102年執 +行,以前年度已編列144,764千元, +本年度編列43,408千元。" +2013,521402C000,2996032000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, +2013,7114022300,938333000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部134,562千元。 +(2)海軍司令部82,129千元。 +(3)空軍司令部255,651千元。 +(4)聯合後勤司令部311,238千元。 +(5)後備司令部13,570千元。 +(6)憲兵司令部28,034千元。 +(7)總政治作戰局11,088千元。 +(8)軍備局28,239千元。 +(9)主計局162千元。 +(10)軍醫局39,039千元。 +(11)國防大學16,330千元。 +(12)中正國防幹部預備學校1,588千元。 +(13)參謀本部78千元。 +(14)防空飛彈指揮部3,699千元。 +(15)軍事情報局1,283千元。 +(16)電訊發展室2,078千元。 +(17)資電作戰指揮部6,112千元。 +(18)軍法審檢及監獄單位3,453千元。 +2.本年度預算數938,333千元,係環境保護 +設施維護經費,較上年度增列土壤汙染整 +治等經費24,507千元。" +2013,7614022100,1348000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.撫卹與撫慰金1,150,000千元,與上年度 +同。 +2.遺族援護198,000千元,較上年度增列2,0 +00千元。" +2013,8914022200,1816450000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.軍人子女教育補助174,000千元,較上年 +度減列10,000千元。 +2.軍眷實物代金8,450千元,較上年度減列3 +70千元。 +3.軍眷水電補助855,000千元,較上年度減 +列45,000千元。 +4.軍眷生育、婚喪補助779,000千元,較上 +年度減列37,000千元。" +2013,4017010100,482079000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費342,941千元,較上年度減列 +員工上下班交通費、退休人員年終慰問金 +及工友1人之人事費等19,375千元。 +2.基本行政工作維持費139,138千元,較上 +年度減列建置公文線上簽核系統設備及電 +子公文統合交換中心技術資源服務等經費 +12,216千元。" +2013,4017010200,48016000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數48,016千元,係辦理學員訓練 +所需經費,較上年度增列環境清潔、網際網 +路通訊協定外部服務軟硬體升級及學員電腦 +設備購置等經費1,821千元。" +2013,4017010300,67382000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數67,382千元,係辦理促進民間 +參與公共建設所需經費,較上年度減列8,15 +8千元,其中: +1.協助各機關推動愛台12建設中程計畫(102 +至105年)總經費280,000千元,扣除公共 +工程管理及採購稽核部分35,160千元後, +由財政部分4年辦理,本年度編列第1年經 +費61,127千元。 +2.上年度協助各機關推動愛台12建設中程計 +畫(98至101年)預算業已編竣,所列66,85 +2千元如數減列。" +2013,4017019000,63000,交通及運輸設備,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.4.1, +2013,4017019800,4200000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,5917016000,173500000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.6,"本年度預算數173,500千元,係對亞洲開發 +銀行第11期亞洲開發基金捐助,總金額694, +000千元,分4年捐助,本年度編列第1年捐 +助款,與上年度同。" +2013,5917018000,0,臺灣菸酒股份有限公司,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.7.1, +2013,5917018100,0,行政院公營事業民營化基金,財政部主管,財政部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,10.1.8.1, +2013,5917018200,55148000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.9.1, +2013,6117015500,19624963000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.10,"本年度預算數19,624,963千元,係撥補公教 +人員保險法修正後公教人員養老給付實現數 +等,較上年度增列361,326千元。" +2013,4017100100,369392000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費332,650千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +等11,779千元,增列員工薪俸晉級差額、 +參加健保及公保之保險費等3,138千元, +計淨減8,641千元。 +2.基本行政工作維持費36,742千元,較上年 +度減列公文線上簽核系統作業環境建置等 +經費4,530千元,增列入口網站虛擬化環 +境建置及伺服器汰換等經費4,295千元, +計淨減235千元。" +2013,4017101000,571874000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國庫及支付管理25,910千元,較上年度減 +列跨行通匯手續費及郵寄國庫支票郵資等 +2,798千元。 +2.債務管理作業2,615千元,較上年度增列 +公債發行電台廣播費等52千元。 +3.財務規劃作業1,063千元,較上年度減列 +委託研究公益彩券盈餘運用監督機制與績 +效評估之檢討與改進經費780千元,增列 +會核支出法案等作業經費200千元,計淨 +減580千元。 +4.公股管理作業1,899千元,較上年度減列 +徵求委託書等經費4,009千元,增列辦理 +公股管理研討及培訓等經費655千元,計 +淨減3,354千元。 +5.菸酒管理作業45,179千元,較上年度減列 +委託辦理酒品產業形象提升之行銷活動等 +經費2,000千元,增列辦理進口酒類衛生 +查驗事宜等經費1,564千元,計淨減436千 +元。 +6.國庫資訊作業133,332千元,較上年度增 +列國庫集中支付作業主機汰換及異地備援 +中心建置計畫經費等77,924千元。其中國 +庫集中支付作業主機汰換及異地備援中心 +建置計畫總經費163,789千元,分3年辦理 +,本年度編列第1年經費72,825千元。 +7.私劣菸品查緝作業265,392千元,較上年 +度減列緝獲違規菸品案件之檢舉人獎勵金 +等2,808千元,增列應用系統開發及電腦 +軟體購置等經費1,835千元,計淨減973千 +元。 +8.公益彩券回饋金分配作業96,484千元,較 +上年度減列捐助公益彩券發行機構或受託 +發行機構辦理公益彩券形象行銷計畫等經 +費55,896千元。" +2013,4017109800,1340000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,8117104500,128664244000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.4,"本年度預算數128,664,244千元,係中央政 +府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 +款等利息費用,較上年度減列871,793千元 +。" +2013,8217104600,567963000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.5,"本年度預算數567,963千元,係辦理國債發 +行及還本付息所需經費,與上年度同。" +2013,8617102000,8924000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.6,"本年度預算數8,924,000千元,係金融營業 +稅依加值型及非加值型營業稅法第11條規定 +,撥入存款保險賠款特別準備金及銀行業以 +外之金融業特別準備金後,撥補地方政府所 +短少之中央統籌分配稅款,較上年度增列46 +5,600千元。" +2013,4017200100,405988000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費370,202千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +等14,309千元,增列員工薪俸晉級差額等 +經費369千元,計淨減13,940千元。 +2.基本行政工作維持費35,786千元,較上年 +度減列財政部資訊軟硬體設備分攤款等經 +費5,670千元,增列檔案庫房管理費及辦 +公事務等經費2,873千元,計淨減2,797千 +元。" +2013,4017201000,58938000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.革新稅制改善稅政經費10,810千元,較上 +年度減列推動稅制及簡化稅政等經費1,36 +4千元,增列財政健全小組分組會議、座 +談會及諮詢會議等經費3,789千元,計淨 +增2,425千元。 +2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費4,304千 +元,較上年度減列稅務節舉辦球賽及風紀 +宣傳等經費290千元。 +3.營業稅、菸酒稅、貨物稅與特���貨物及勞 +務稅稅務督導經費1,036千元,與上年度 +同。 +4.稅務稽核及稽徵業務經費4,008千元,較 +上年度減列國內旅費等302千元,增列向 +金融機構查詢資料等經費418千元,計淨 +增116千元。 +5.稅務行政管理經費8,980千元,較上年度 +減列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補貼 +經費及國內旅費等875千元,增列辦理推 +動志願服務業務等經費146千元,計淨減7 +29千元。 +6.防治菸品稅捐逃漏經費29,800千元 較上 +年度增列查緝逃漏菸品稅捐等經費2,496 +千元。" +2013,4017205000,8358833000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數8,358,833千元,係依加值型 +及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 +收入總額提撥作為統一發票給獎及推行經費 +,較上年度增列355,759千元。" +2013,4017209800,735000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,8617202000,2441728000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方政府土地增值稅款短少補助490,168 +千元,係土地增值稅稅率調降及適用自用 +住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬後 +,依據土地稅法第33條第2項及第34條第6 +項規定,撥補直轄市及縣(市)政府101 +年度稅收之實質損失,較上年度減列100, +000千元。 +2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助1,951, +560千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 +稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 +之1規定,撥補直轄市、市政府及鄉(鎮 +、市)公所101年度稅收之實質損失,較 +上年度減列3,250,002千元。" +2013,4017250100,2099445000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,939,161千元,較上年度減 +列員工上下班交通費及退休人員年終慰問 +金55,306千元,增列員工薪俸晉級差額、 +參加健保及公保之保險費等32,979千元, +計淨減22,327千元。 +2.基本行政工作維持費160,284千元,較上 +年度減列文康活動費、汰換總局及大安分 +局中央空調主機等經費23,854千元。" +2013,4017250200,379132000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費14,267千元,較上年 +度減列郵資及書表印製等經費2,434千元 +。 +2.直接稅稽徵經費67,926千元,較上年度減 +列辦理強化綜合所得稅結算申報服務措施 +及書表印製等經費5,895千元,增列向金 +融機構查詢資料等經費5,034千元,計淨 +減861千元。 +3.稅款徵收及處理經費90,425千元,較上年 +度減列公告費及承受行政執行署無法拍定 +不動產相關應納稅費等11,843千元,增列 +向金融機構查詢資料等經費1,053千元, +計淨減10,790千元。 +4.間接稅稽徵經費87,367千元,較上年度減 +列書表及統一發票安全存量印製等經費1, +006千元,增列向金融機構查詢資料與證 +券及期貨交易稅代徵人獎金等3,512千元 +,計淨增2,506千元。 +5.法務案件處理經費28,684千元,較上年度 +減列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 +等經費6,564千元,增列向金融機構查詢 +資料等經費459千元,計淨減6,105千元。 +6.電子處理及運用經費90,463千元,較上年 +度減列國稅平台賡續維護委外服務費等23 +,418千元,增列汰換個人電腦及標籤式印 +表機等經費1,533千元,計淨減21,885千 +元。" +2013,4017259800,450000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,4017270100,1386718000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,311,767千元,較上年度減 +列員工上下班交通費及退休人員年終慰問 +金25,454千元,增列員工薪俸晉級差額、 +參加健保及公保之保險費等55,727千元, +計淨增30,273千元。 +2.基本行政工作維持費74,951千元,較上年 +度減列文康活動費、電梯汰換分攤款及雜 +項設備購置等經費12,507千元。" +2013,4017270200,202267000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費14,116千元,較上年 +度減列郵資、電話費及書表印製費等1,54 +2千元,增列辦理強化綜合所得稅結算申 +報服務措施宣導等���費250千元,計淨減1 +,292千元。 +2.直接稅稽徵經費36,696千元,較上年度減 +列郵資及書表印製費等2,646千元,增列 +辦理強化綜合所得稅結算申報服務措施及 +向金融機構查詢資料等經費4,090千元, +計淨增1,444千元。 +3.稅款徵收及處理經費42,879千元,較上年 +度減列郵資及書表印製費等3,338千元, +增列向金融機構查詢資料等經費1,293千 +元,計淨減2,045千元。 +4.間接稅稽徵經費37,251千元,較上年度減 +列證券暨期貨交易稅代徵人獎金、郵資及 +書表印製費等2,940千元,增列向金融機 +構查詢資料等經費761千元,計淨減2,179 +千元。 +5.法務案件處理經費4,833千元,較上年度 +減列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 +及書表印製費等1,224千元,增列向金融 +機構查詢資料等經費23千元,計淨減1,20 +1千元。 +6.電子處理及運用經費66,492千元,較上年 +度減列購置套裝軟體及資訊服務費等18,6 +47千元,增列電子作業用耗材購置及賦稅 +再造更新網點建置等經費8,464千元,計 +淨減10,183千元。" +2013,4017279000,12581000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, +2013,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,4017290100,2208186000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,024,468千元,較上年度減 +列員工上下班交通費及退休人員年終慰問 +金55,100千元,增列員工薪俸晉級差額、 +參加健保及公保之保險費等15,001千元, +計淨減40,099千元。 +2.基本行政工作維持費183,718千元,較上 +年度減列其他業務租金、板橋分局搬遷等 +經費51,642千元,增列七堵稽徵所進駐新 +辦公大樓搬遷等經費8,659千元,計淨減4 +2,983千元。" +2013,4017290200,414006000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費17,452千元,較上年 +度減列各項國稅審查案件複核及稅務服務 +所需通訊費及臨時人員酬金等1,603千元 +。 +2.直接稅稽徵經費95,997千元,較上年度減 +列臨時人員酬金及書表印製費等898千元 +,增列辦理強化綜合所得稅結算申報服務 +措施及向金融機構查詢資料等經費6,194 +千元,計淨增5,296千元。 +3.稅款徵收及處理經費84,739千元,較上年 +度減列臨時人員酬金、辦理公示送達所需 +文書公告費用及承受行政執行署無法拍定 +之不動產相關應納稅費等5,704千元,增 +列向金融機構查詢資料等經費3,394千元 +,計淨減2,310千元。 +4.間接稅稽徵經費76,141千元,較上年度減 +列臨時人員酬金、書表印製費及證券交易 +稅代徵人獎金等7,662千元,增列向金融 +機構查詢資料等經費1,446千元,計淨減6 +,216千元。 +5.法務案件處理經費17,759千元,較上年度 +減列臨時人員酬金、書表印製費及檢舉違 +章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金等4,967千 +元。 +6.電子處理及運用經費121,918千元,較上 +年度減列國稅平台維護委外服務費等50,4 +05千元,增列綜合所得稅扣除額單位電子 +資料交換整體資訊作業及建立個人資料保 +護機制委外服務等經費20,116千元,計淨 +減30,289千元。" +2013,4017299000,50000,土地購置,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, +2013,4017299800,400000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,4017310100,1886370000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,749,991千元,較上年度減 +列員工上下班交通費及退休人員年終慰問 +金39,709千元,增列員工薪俸晉級差額、 +參加健保及公保之保險費等3,683千元, +計淨減36,026千元。 +2.基本行政工作維持費136,379千元,較上 +年度減列文康活動費、教育訓練費及辦公 +大樓管理費等6,351千元,增列辦公室租 +金、資料搬運及隔間裝修等經費3,826千 +元,計淨減2,525千元。" +2013,4017310200,324471000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費18,380千元,較上年 +度減列郵資、國內旅費及委外人力經費等 +3,039千元。 +2.直接稅稽徵��費77,447千元,較上年度減 +列書表印製費、國內旅費及委外人力經費 +等7,261千元,增列辦理強化綜合所得稅 +結算申報服務措施及向金融機構查詢資料 +等經費7,954千元,計淨增693千元。 +3.稅款徵收及處理經費77,036千元,較上年 +度減列郵資、書表印製費、國內旅費及委 +外人力經費等4,416千元,增列承受行政 +執行署無法拍定之不動產相關應納稅費及 +向金融機構查詢資料等經費3,298千元, +計淨減1,118千元。 +4.間接稅稽徵經費59,567千元,較上年度減 +列書表印製費、國內旅費、委外人力經費 +及證券交易稅代徵人獎金等12,079千元, +增列向金融機構查詢資料等經費1,404千 +元,計淨減10,675千元。 +5.法務案件處理經費9,416千元,較上年度 +減列書表印製費及國內旅費485千元,增 +列向金融機構查詢資料及檢舉違章漏稅舉 +發人之財務罰鍰獎金等535千元,計淨增5 +0千元。 +6.電子處理及運用經費82,625千元,較上年 +度減列國稅平台維護委外服務費及購置套 +裝軟體等經費29,257千元,增列伺服器設 +備租金、綜合所得稅扣除額單位電子資料 +交換整體資訊作業及建立個人資料保護機 +制委外服務等經費6,009千元,計淨減23, +248千元。" +2013,4017319000,96000000,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, +2013,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,4017330100,1496292000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,389,828千元,較上年度減 +列員工上下班交通費及退休人員年終慰問 +金36,456千元,增列員工參加健保與公保 +之保險費及薪俸晉級差額等經費47,790千 +元,計淨增11,334千元。 +2.基本行政工作維持費106,464千元,較上 +年度減列辦公大樓外牆修繕及消耗品等經 +費27,015千元。" +2013,4017330200,263451000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費15,502千元,較上年 +度減列郵資及書表印製費等1,984千元, +增列向金融機構查詢資料等經費16千元, +計淨減1,968千元。 +2.直接稅稽徵經費52,368千元,較上年度減 +列消耗品及書表印製費等3,699千元,增 +列辦理強化綜合所得稅結算申報服務措施 +及向金融機構查詢資料等經費3,852千元 +,計淨增153千元。 +3.稅款徵收及處理經費54,618千元,較上年 +度減列郵資及書表印製費等2,542千元, +增列承受行政執行署無法拍定之不動產相 +關應納稅費及向金融機構查詢資料等經費 +3,143千元,計淨增601千元。 +4.間接稅稽徵經費45,727千元,較上年度減 +列消耗品、書表印製費、國內旅費及證券 +交易稅代徵人獎金等8,130千元,增列向 +金融機構查詢資料經費562千元,計淨減7 +,568千元。 +5.法務案件處理經費9,952千元,較上年度 +減列消耗品、書表印製費及國內旅費等2, +055千元,增列向金融機構查詢資料經費 +及檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金等 +651千元,計淨減1,404千元。 +6.電子處理及運用經費85,284千元,較上年 +度減列電費及國稅平台賡續維護委外服務 +費等25,719千元,增列汰換資訊設備等經 +費4,100千元,計淨減21,619千元。" +2013,4017339000,548000,交通及運輸設備,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, +2013,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,4017350100,5432343000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,245,549千元,較上年度減 +列員工上下班交通費及退休人員年終慰問 +金等209,606千元。 +2.基本行政工作維持費186,794千元,較上 +年度減列文康活動費、辦公房舍修繕及汰 +換消防滅火系統等經費32,471千元。" +2013,4017350200,598217000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.稽徵業務190,198千元,較上年度減列文 +具紙張、電話及印刷等經費9,627千元。 +2.查緝業務237,163千元,較上年度減列緝 +毒犬培訓中心建置計畫經費16,694千元、 +倉庫租金及艦艇養護等經費55,092千元, +增列貨櫃檢查儀維護及購���X光行李檢查 +儀等經費34,890千元,計淨減36,896千元 +。 +3.關稅資料處理144,388千元,較上年度減 +列資訊設備維護及耗材等經費22,508千元 +,增列電子封條監控等系統維運經費23,4 +20千元,計淨增912千元。 +4.海上助航業務26,468千元,較上年度減列 +高雄港航道導燈浮標及運星艦養護等經費 +6,377千元。" +2013,4017359000,1228000,交通及運輸設備,財政部主管,關務署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.9.3.1, +2013,4017359800,12850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5917350300,475092000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,優質經貿網絡,其他經濟服務支出,10.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.預報貨物資訊計畫總經費800,000千元, +分年辦理,99至101年度已編列280,918千 +元,本年度續編190,350千元,較上年度 +增列61,537千元。 +2.查驗技術現代化計畫總經費860,016千元 +,分年辦理,99至101年度已編列268,621 +千元,本年度續編112,292千元,較上年 +度增列52,186千元。 +3.關港貿單一窗口計畫總經費750,000千元 +,分年辦理,99至101年度已編列471,187 +千元,本年度續編172,450千元,較上年 +度減列36,909千元。 +4.上年度優質企業認證及管理機制計畫預算 +業已編竣,所列1,878千元如數減列。 +5.上年度貨物移動安全計畫預算業已編竣, +所列121,927千元如數減列。" +2013,4017400100,842595000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費757,936千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +等27,750千元,增列員工參加健保及公保 +之保險費等8,399千元,計淨減19,351千 +元。 +2.基本行政工作維持費84,659千元,較上年 +度減列文康活動費及房屋建築養護費等2, +011千元。" +2013,4017400200,1034184000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國有財產接收保管經費69,222千元,較上 +年度增列辦理被占用國有土地勘(清)查 +及測量等經費2,616千元。 +2.國有財產管理處分經費879,866千元,較 +上年度增列執行被占用國有非公用土地加 +強處理方案經費等92,696千元。其中屏東 +縣高樹鄉遭盜採砂石國有土地坑洞回填及 +保全計畫總經費1,129,370千元,分6年辦 +理,101年度已編列2,014千元,本年度續 +編第2年經費61,813千元,較上年度增列5 +9,799千元。 +3.國有財產改良利用經費5,861千元,較上 +年度減列國有非公用財產業務委託經營經 +費等2,722千元。 +4.國有公用財產經費3,980千元,較上年度 +增列辦理國有財產撥用案件經費等173千 +元。 +5.國有財產電腦化業務經費75,255千元,較 +上年度減列共構機房建置案所需軟體設備 +經費等6,189千元。" +2013,4017409000,1505000,營建工程,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, +2013,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,4017600100,432745000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費418,567千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +11,455千元,增列員工參加健保及公保之 +保險費等1,068千元,計淨減10,387千元 +。 +2.基本行政工作維持費14,178千元,較上年 +度減列汰購飲水機、污水泵浦等設備及文 +康活動費1,228千元,增列汰換LED燈具等 +經費1,507千元,計淨增279千元。" +2013,4017601000,1292382000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃管理25,018千元,較上年度增列 +資通安全檢測及資通安全管理委外服務等 +經費24,215千元。 +2.國稅核課系統及資料集中處理20,068千元 +,較上年度減列各項國稅系統程式增修委 +外服務等經費36,809千元,增列綜所稅扣 +除額單位電子資料交換整體資訊作業委外 +服務等經費3,340千元,計淨減33,469千 +元。 +3.地方稅核課系統及資料集中處理522,244 +千元,較上年度減列營業稅應用系統委外 +服務及全面推動電子發票應用計畫等經費 +82,965千元。其中全面推動電子發票應用 +計畫總經費1,334,940千元,分年辦理,9 +9至101年度已編列626,310千元,本年度 +續編503,223千元,較上年度減列71,527 +千元。 +4.徵課管理系統651,005千元,較上年度減 +列賦稅資訊系統整合再造更新整體實施計 +畫等經費764,062千元。其中賦稅資訊系 +統整合再造更新整體實施計畫總經費3,99 +2,351千元,分年辦理,99至101年度已編 +列3,211,184千元,本年度續編643,325千 +元,較上年度減列751,815千元。 +5.資通資源管理56,863千元,較上年度減列 +購置個人電腦等經費3,231千元,增列機 +房電費37,808千元,計淨增34,577千元。 +6.財稅資料管理17,184千元,較上年度減列 +電腦設備保養及維修等經費184千元。" +2013,4017609000,4800000,交通及運輸設備,財政部主管,財政資訊中心,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, +2013,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5120010100,720553000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費574,899千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +24,231千元,增列員工薪俸晉級差額等經 +費6,565千元,計淨減17,666千元。 +2.基本行政工作維持費135,274千元,較上 +年度減列水電費及影印機租金等8,640千 +元,增列辦公廳舍電梯與機電設備維護及 +文書檔案整理等經費6,023千元,計淨減2 +,617千元。 +3.辦公房屋整修及購置事務機具經費10,380 +千元,較上年度減列整修檔案庫房及配合 +組織改造整修辦公室空間等經費16,000千 +元。" +2013,5120010200,12949682000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, +2013,5120010300,665882000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, +2013,5120010500,759514000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, +2013,5120010700,1324008000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,訓育與輔導,教育支出,11.1.5.1, +2013,5120010900,610465000,一般教育推展,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, +2013,5120018100,6049849000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, +2013,5120019000,860000,交通及運輸設備,教育部主管,教育部,一般建築及設備,教育支出,11.1.8.1, +2013,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2013,5320011100,943803000,充實國立社教機構及公立圖書館功能,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.10.1, +2013,5320018100,1245000,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.11.1, +2013,7620012100,15736455000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 +卹金11,189,144千元,較上年度增列599, +765千元。 +2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 +退休金優惠存款利息差額4,547,311千元 +,較上年度減列714,917千元。" +2013,5120100100,253205000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費196,662千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +7,100千元。 +2.基本行政工作維持費50,540千元,較上年 +度減列印刷及公務人員健康檢查等經費3, +320千元。 +3.辦公房屋整修及設備購置經費6,003千元 +,較上年度減列購置視訊會議所需通訊設 +備等經費630千元。" +2013,5120100200,47652433000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, +2013,5120108100,1320780000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, +2013,5120109000,695000,交通及運輸設備,教育部主管,國民及學前教育署,一般建築及設備,教育支出,11.2.4.1, +2013,5120109800,40000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.5,本年度編列第一預備金如列數。 +2013,5120203000,1442015000,無細項,教育部主管,體育署,學校體育教育,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學校體育行政工作維持經費3,259千元, +較上年度減列水電費等10千元。 +2.加強學校體育活動及教學發展1,304,012 +千元,較上年度增列263,120千元,包括 +: +(1)辦理校際運動競賽與活動、加強學校 +體育推展與學校運動場地設施整修及充 +實體育器材設備等經費684,612千元, +較上年度增列43,720千元。 +(2)促進優質學生棒球運動方案總經費530 +,000千元,分4年辦理,99至101年度已 +編列380,000千元,本年度續編最後1年 +經費150,000千元,與上年度同。 +(3)泳起來專案總經費876,400千元,分4 +年辦理,99至101年度已編列635,000千 +元,本年度續編最後1年經費241,400千 +元,較上年度減列8,600千元。 +(4)新增籃球等各項球類發展計畫、推動 +學校競技運動人才培育及強化訓練、參 +賽效能等經費228,000千元。 +3.一人一運動一校一團隊38,431千元,較上 +年度減列活絡校內外體育活動競賽等經費 +9,608千元。 +4.學校特殊體育活動及教學發展經費21,005 +千元,與上年度同。 +5.辦理原住民教育經費75,308千元,與上年 +度同。" +2013,5320200100,179438000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費143,696千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +4,324千元,增列員工薪俸晉級差額等經 +費6,990千元,計淨增2,666千元。 +2.基本行政工作維持費35,742千元,較上年 +度減列正副首長特別費及事務用品等經費 +5,827千元。" +2013,5320201000,29925000,無細項,教育部主管,體育署,體育行政業務,文化支出,11.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.體育行政及督導經費12,883千元,較上年 +度增列資訊設備及軟體更新等經費1,402 +千元。 +2.擴增體育運動資源經費5,212千元,較上 +年度減列體育推手獎表揚活動等經費2,41 +2千元。 +3.加強國民體育宣導經費6,550千元,較上 +年度減列體育政策或活動宣導等經費2,37 +7千元。 +4.加強體育人才培育經費5,280千元,與上 +年度同。" +2013,5320202000,3160929000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展全民運動經費189,604千元,較上年 +度減列31,067千元,包括: +(1)輔導地方政府、相關團體辦理全民休 +閒體育活動及提升規律運動人口等經費 +114,044千元,較上年度減列發展地方 +特色運動等經費23,410千元。 +(2)打造運動島計畫總經費1,600,000千元 +,分6年辦理,99至101年度已編列591, +168千元,本年度續編第4年經費75,560 +千元,較上年度減列7,657千元。 +2.推展競技運動經費734,465千元,較上年 +度減列120,397千元,包括: +(1)統整全國各級運動選手培訓體系,落 +實優秀運動選手分級培訓、管理及輔導 +等經費506,598千元,較上年度減列倫 +敦奧林匹克運動會組團等經費84,807千 +元。 +(2)振興棒球運動總計畫總經費932,545千 +元,分4年辦理,99至101年度已編列72 +3,605千元,本年度續編最後1年經費20 +8,940千元,較上年度減列33,985千元 +。 +(3)運動科學介入競技實力提升計畫經費1 +8,927千元,較上年度減列1,605千元。 +3.推展國際體育經費187,412千元,較上年 +度增列91,989千元,包括: +(1)拓展國際活動空間、加強兩岸體育交 +流業務等經費83,768千元,較上年度減 +列辦理國際相關體育業務等經費11,655 +千元。 +(2)新增辦理2017臺北世界大學運動會各 +項籌備工作、專業諮詢及技術會議等經 +費103,644千元。 +4.整建運動設施經費2,049,448千元,較上 +年度減列598,006千元,包括: +(1)公民營運動設施管理與輔導等經費5,5 +14千元,較上年度減列640千元。 +(2)國家運動園區整體興設與人才培育計 +畫總經費3,986,570千元,分6年辦理, +98至101年度已編列1,814,218千元,本 +年度續編第5年經費800,000千元,較上 +年度減列400千元。 +(3)改善國民運動環境與打造運動島計畫 +總經費11,660,000千元,分6年辦理,9 +9至101年度已編列4,319,597千元,本 +年度續編第4年經費809,030千元,較上 +年度減列1,031,870千元。 +(4)新增辦理自行車道規劃設計、整體路 +網串連及自行車道建設工程等經費298, +904千元。 +(5)新增辦理2017臺北世界大學運動會相 +關運動場館興整建工程等經費136,000 +千元。" +2013,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,5120300100,83369000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教��支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費68,730千元,較上年度減列員 +工上下班交通費及退休人員年終慰問金等 +5,544千元。 +2.基本行政工作維持費14,639千元,較上年 +度減列辦公房舍租金、檔案數位化及兼職 +費等15,063千元。" +2013,5120301000,106528000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, +2013,5120309000,101000,其他設備,教育部主管,青年發展署,一般建築及設備,教育支出,11.4.3.1, +2013,5120309800,783000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,6521710100,81287000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,637千元,較上年度減列員 +工上下班交通費及退休人員年終慰問金1, +590千元,增列員工薪俸晉級差額等經費6 +55千元,計淨減935千元。 +2.基本行政工作維持費20,614千元,較上年 +度減列公務用設備與設施維護等經費1,25 +8千元。 +3.資訊工作維持費3,036千元,與上年度同 +。" +2013,6521711000,41719000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,11.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物研究與實驗經費37,651千元,較上年 +度減列購置實驗材料及研究用儀器設備等 +經費8,170千元。 +2.中醫學研究經費921千元,與上年度同。 +3.中藥養護植栽經費1,368千元,與上年度 +同。 +4.專著及提要編印業務經費1,779千元,與 +上年度同。" +2013,6521719800,150000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,11.5.3,"仍照上年度預算數編列。         +   " +2013,5321730100,193492000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費149,848千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +等7,070千元。 +2.基本行政工作維持費43,644千元,較上年 +度減列館舍維修等經費2,583千元。" +2013,5321731000,34424000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2.1, +2013,5321739000,759000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.6.3.1, +2013,5321739800,845000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5321800100,112864000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費94,730千元,較上年度減列員 +工上下班交通費及退休人員年終慰問金3, +656千元。 +2.基本行政工作維持費18,134千元,較上年 +度減列文康活動費等190千元。" +2013,5321801000,41804000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.圖書館業務經費41,804千元,較上年度減 +列充實中部聯盟服務計畫、提升智慧服務 +計畫及新館圖書資料整備等經費10,753千 +元。 +2.上年度國立臺中圖書館遷建計畫預算業已 +編竣,所列487,800千元如數減列。" +2013,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.7.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2013,5321870100,147724000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,文化支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費138,194千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +3,036千元。 +2.基本行政工作維持費7,712千元,較上年 +度減列教育訓練費及設備購置等經費979 +千元,增列通訊費、車輛及辦公器具養護 +費等280千元,計淨減699千元。 +3.資訊作業維持費1,818千元,較上年度減 +列虛擬化平臺暨資訊資源整併建置費、數 +據通訊費及設備維護等經費計1,270千元 +。" +2013,5321870200,35599000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,文化支出,11.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.節目製作經費12,829千元,較上年度減列 +節目製播經費及設備購置等經費2,126千 +元。 +2.機務維修管理經費7,889千元,較上年度 +減列機務維修所需物品、廣播機器、鐵塔 +等維護費及購置機務維修所需設備等經費 +887千元,增列數據通訊費及國外旅費等 +經費536千元,計淨減351千元。 +3.彰化分臺節目製作及機務管理經費5,078 +千元,較上年度減列廣播教育錄製經費、 +通訊費及相關設備維修保養等經費822千 +元。 +4.高雄分臺節目製作及機務管理經費3,728 +千元,較上年度減列節目製播經費及設備 +維修保養等經費439千元。 +5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,221 +千元,較上年度減列環境佈置、房舍及設 +備維修保養等經費232千元。 +6.臺東分臺節目製作及機務管理經費2,180 +千元,較上年度減列國外旅費、房舍及設 +備維修保養等經費227千元。 +7.節目推廣調查研究經費1,674千元,較上 +年度減列辦理各項推廣活動與文宣印製及 +購置設備等經費41千元。 +8.上年度全國學生音樂比賽預算業已編竣, +所列9,530千元如數減列。" +2013,5321879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,文化支出,11.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,5121900100,271065000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費204,859千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +6,557千元。 +2.基本行政工作維持費55,014千元,較上年 +度減列環境綠美化養護工程等經費11,790 +千元。 +3.資訊運用及管理11,192千元,較上年度減 +列購置資訊耗材等經費780千元。" +2013,5121900200,210803000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.9.2.1, +2013,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.9.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,3423010100,556437000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費363,898千元,較上年度核實 +減列人事費7,365千元。 +2.基本行政工作維持費115,627千元,較上 +年度增列廳舍設施整建及規劃等經費12,2 +27千元。 +3.研討(考)暨進修業務經費9,276千元, +較上年度減列辦理檢察文物展等經費1,26 +1千元。 +4.各項法規問題研究經費6,278千元,較上 +年度增列人權業務及推動兩公約等經費76 +7千元。 +5.資訊管理業務經費61,358千元,較上年度 +增列資訊系統推廣訓練等經費7,327千元 +。" +2013,3423011400,304717000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法律事務業務經費16,290千元,較上 +年度減列辦理法條研修及宣導資料編印等 +經費1,177千元。 +2.辦理檢察行政業務經費50,340千元,較上 +年度減列獎勵民眾檢舉賄選獎勵金等8,26 +5千元。 +3.辦理司法保護業務經費226,463千元,較 +上年度減列反賄選宣導等經費26,331千元 +。 +4.辦理國際及兩岸法律事務經費11,624千元 +,較上年度增列辦理兩岸檢察實務研討等 +經費2,695千元。" +2013,3423019000,0,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, +2013,3423019800,8370000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,5223015000,13102000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.運用科技技術提升法務績效量能計畫經費 +4,171千元,較上年度減列建置文字探勘 +及書類檢索系統等經費4,649千元。 +2.強化個資使用稽核及公務資料外洩防護計 +畫經費8,931千元,較上年度增列資料庫 +使用稽核平台及儲存系統等經費1,208千 +元。 +3.上年度建置整合性偵查資料庫計畫預算業 +已編竣,所列15,190千元如數減列。" +2013,7623012000,40000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數40,000千元,係司法官退休及 +退養給付經費,與上年度同。" +2013,8923013000,55008000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數55,008千元,係國家賠償金, +較上年度減列6,112千元。" +2013,3423100100,52830000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費37,937千元,較上年度核實減 +列人事費3,202千元。 +2.基本行政工作維持費14,893千元,較上年 +度增列水電等經費95千元。" +2013,3423101000,175745000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.司法官訓練業務經費163,581千元,較上 +年度減列司法官學員人事費及膳食費等29 +,589千元。 +2.司法工作人員訓練業務經費12,164千元, +較上年度減列檢察事務官學員人事費及膳 +食費等2,761千元。" +2013,3423109000,645000,交通及運輸設備,法務部主管,司法官訓練所,一般建築及設備,司法支出,12.2.3.1, +2013,3423109800,392000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,第一預備金,司法支出,12.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423150100,63448000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費48,045千元,較上年度核實減 +列人事費632千元。 +2.基本行政工作維持費15,403千元,較上年 +度減列整修廳舍及汰換設備等經費4,653 +千元。" +2013,3423151000,45356000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法醫訓練研究經費5,936千元,較上年度 +增列購置儀器設備等經費4,613千元。 +2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 +28,015千元,較上年度增列辦理解剖及死 +因鑑定等經費1,159千元。 +3.毒物化學鑑定經費6,485千元,較上年度 +減列購置鑑定耗材等經費883千元。 +4.血清證物鑑定經費4,516千元,較上年度 +減列購置鑑定及實驗研究耗材等經費883 +千元。 +5.北區解剖室維持經費404千元,較上年度 +增列環境清潔等經費157千元。" +2013,3423159800,265000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,5223151100,30170000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法醫病理鑑識研究計畫經費10,510千 +元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 +費4,025千元。 +2.辦理毒物化學鑑識研究計畫經費10,350千 +元,較上年度減列購置鑑識儀器設備等經 +費7,769千元。 +3.辦理血清證物鑑識研究計畫經費9,310千 +元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 +費2,627千元。" +2013,3423160100,366363000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費290,167千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費18,821千元。 +2.基本行政工作維持費76,196千元,較上年 +度增列辦公房舍整修及管理等經費19,412 +千元。" +2013,3423161000,54683000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理廉政政策規劃考核業務經費16,415千 +元,較上年度增列廉政業務行銷等經費4, +365千元。 +2.辦理貪瀆預防業務經費11,802千元,較上 +年度增列辦理民意調查等經費1,500千元 +。 +3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務 +經費23,914千元,較上年度增列辦理揭弊 +者保護專法研究案等經費1,020千元。 +4.辦理政風機構督導審核業務經費2,552千 +元,較上年度增列辦理政風協辦人員專業 +訓練等經費800千元。" +2013,3423169000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, +2013,3423169800,800000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2013,3423170100,172349000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費147,148千元,較上年度核實 +減列人事費5,481千元。 +2.基本行政工作維持費25,201千元,較上年 +度增列購置文具紙張等經費3,519千元。" +2013,3423174100,11320292000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費7,495,069千元,較上年度核 +實減列人事費28,155千元。 +2.基本行政工作維持費504,684千元,較上 +年度減列設施及機械設備養護等經費52,2 +55千元。 +3.辦理矯正行政業務經費160,843千元,較 +上年度減列購置消防及戒護安全設備等經 +費23,862千元。 +4.辦理矯正訓練業務經費19,969千元,較上 +年度增列講師授課鐘點費等733千元。 +5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費302,017 +千元,較上年度減列醫療材料費、中區醫 +療專區維運及購置辦公設備等經費138,74 +4千元。 +6.辦理收容人給養業務經費1,625,230千元 +,與上年度同。 +7.補助收容人健保費1,212,480千元,較上 +年度增列563,520千元。" +2013,3423178700,264343000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺中女子監獄擴建房舍計畫總經費600,16 +2千元,分6年辦理,97至101年度已編列4 +15,819千元,本年度續編最後1年經費184 +,343千元,較上年度減列115,657千元。 +2.新增臺北監獄改(擴)建工程計畫經費80,0 +00千元。 +3.上年度臺中監獄附設培德醫院籌建性侵害 +加害人刑後強制治療處所計畫預算業已編 +竣,所列100,106千元如數減列。" +2013,3423179000,12495000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, +2013,3423179800,39700000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2013,5223175000,450000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數450千元,係辦理運用科技技 +術提升法務績效量能計畫經費,較上年度減 +列行政事務及購置儀器設備等經費864千元 +。" +2013,3423180100,96699000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費86,438千元,較上年度核實減 +列人事費6,505千元。 +2.基本行政工作維持費10,261千元,較上年 +度減列辦公廳舍租金等經費15,245千元。" +2013,3423181000,19745000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數19,745千元,係辦理及督導執 +行業務經費,較上年度增列購置辦公設備等 +經費282千元。" +2013,3423184000,1079244000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費765,456千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之 +保險費等3,216千元。 +2.基本行政工作維持費143,336千元,較上 +年度減列文具紙張及行政事務等經費33,8 +56千元。 +3.辦理執行業務經費170,452千元,較上年 +度減列國內出差旅費及購置辦公設備等經 +費1,614千元。" +2013,3423188500,7155000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新建辦公廳舍內部設備費7,155千元,較 +上年度減列購置辦公及資訊設備等經費17 +,845千元。 +2.上年度行政執行署及士林行政執行處辦公 +廳舍自有化中程計畫預算業已編竣,所列 +149,131千元如數減列。" +2013,3423189000,645000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, +2013,3423189800,9904000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423200100,161624000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費148,294千元,較上年度核實 +減列人事費693千元。 +2.基本行政工作維持費13,270千元,較上年 +度減列水電費等545千元。 +3.非常上訴理由及判決要旨編印經費60千元 +,較上年度減列印刷費6千元。" +2013,3423201000,15783000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費960 +千元,較上年度減列購置辦公設備等經費 +192千元。 +2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費9,305 +千元,較上年度增列辦理重大肅貪案件等 +經費4,484千元。 +3.特別偵查組案件偵辦經費5,518千元,較 +上年度減列購置文具紙張等經費367千元 +。 +4.上年度辦理選舉查察業務預算業已編竣, +所列17,060千元如數減列。" +2013,3423209800,239000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423300100,630071000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費570,161千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費11,884千元。 +2.基本行政工作維持費23,128千元,較上年 +度增列辦理行政事務等經費595千元。 +3.檢舉與查緝毒品獎金36,782千元,較上年 +度減列民眾檢舉毒品犯罪案件獎勵金754 +千元。" +2013,3423301000,153589000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費134, +765千元,較上年���增列購置科技監控設 +備等經費6,944千元。 +2.辦理重大刑案鑑定及涉外刑事案件等業務 +經費18,746千元,較上年度減列刑案鑑定 +等經費2,083千元。 +3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 +元,與上年度同。" +2013,3423309800,6570000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,5223301000,8691000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.8.4,"新增整合性偵查資料庫擴充計畫經費如列數 +。" +2013,3423310100,163635000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費158,203千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之 +保險費等3,669千元。 +2.基本行政工作維持費5,432千元,較上年 +度減列辦理文康活動及通訊費等經費278 +千元。" +2013,3423311000,3734000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數3,734千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列國內 +出差旅費等339千元。" +2013,3423319000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, +2013,3423319800,257000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.9.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423320100,137599000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費132,654千元,較上年度核實 +減列人事費1,145千元。 +2.基本行政工作維持費4,945千元,較上年 +度減列購置文具紙張等經費251千元。" +2013,3423321000,2967000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數2,967千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列防制 +貪污與經濟犯罪等經費274千元。" +2013,3423329800,163000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423330100,159340000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費151,983千元,較上年度核實 +減列人事費1,561千元。 +2.基本行政工作維持費7,357千元,較上年 +度增列設施及機械設備養護等經費275千 +元。" +2013,3423331000,3840000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數3,840千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,與上年度同。" +2013,3423339800,185000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.11.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423340100,53306000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費49,884千元,較上年度核實減 +列人事費1,672千元。 +2.基本行政工作維持費3,422千元,較上年 +度減列員工教育訓練等經費141千元。" +2013,3423341000,1519000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數1,519千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 +辦公設備等經費161千元。" +2013,3423349800,69000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.12.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423350100,12873000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費11,000千元,較上年度核實減 +列人事費2,323千元。 +2.基本行政工作維持費1,873千元,較上年 +度減列購置辦公用品等經費158千元。" +2013,3423351000,793000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數793千元,係辦理刑事案件偵 +查及執行等業務經費,較上年度減列購置文 +具紙張等經費174千元。" +2013,3423359800,70000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423410100,848927000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司��支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費787,054千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之 +保險費等5,796千元。 +2.基本行政工作維持費61,873千元,較上年 +度減列通訊費及行政事務等經費4,669千 +元。" +2013,3423411000,26008000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費22,1 +42千元,較上年度減列通訊費及證人日旅 +費等5,188千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,86 +6千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 +及國內出差旅費等經費969千元。" +2013,3423419000,2680000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.3.1, +2013,3423419800,1042000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423420100,362009000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費336,163千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費4,508千元。 +2.基本行政工作維持費25,846千元,較上年 +度減列辦理文康活動及水電費等經費1,12 +9千元。" +2013,3423421000,19657000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費17,2 +45千元,較上年度減列國內出差旅費等1, +544千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,41 +2千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 +等經費205千元。" +2013,3423429000,50000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.3.1, +2013,3423429800,436000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423430100,644302000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費596,346千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之 +保險費等618千元。 +2.基本行政工作維持費47,956千元,較上年 +度增列機關保全業務等經費1,084千元。" +2013,3423431000,25473000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費23,4 +31千元,較上年度減列購置文具紙張及國 +內出差旅費等經費3,549千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,04 +2千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 +等經費1,560千元。" +2013,3423439800,742000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423470100,505096000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費471,775千元,較上年度增列 +退休離職儲金及員工薪俸晉級差額等經費 +7,068千元。 +2.基本行政工作維持費33,321千元,較上年 +度減列購置辦公用品等經費828千元。" +2013,3423471000,24679000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費20,2 +36千元,較上年度減列國內出差旅費及購 +置辦公用品等經費197千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,44 +3千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 +等經費1,732千元。" +2013,3423478500,500000000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.17.3,"臺灣桃園地方法院檢察署遷建計畫總經費1, +569,937千元,分6年辦理,以前年度已編列 +427,070千元,本年度續編第5年經費500,00 +0千元,較上年度增列250,000千元。" +2013,3423479000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.4.1, +2013,3423479800,1176000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423480100,247592000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費225,586千元,較上年度增列 +退休離職儲金及員工薪俸晉級差額等經費 +7,240千元。 +2.基本行政工作維持費22,006千元,較上年 +度減列辦理行政事務等經費686千元。" +2013,3423481000,11125000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費9,19 +8千元,較上年度減列購置辦公設備等經 +費308千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,92 +7千元,較上年度減列辦理毒品危害防制 +業務等經費397千元。" +2013,3423488500,315715000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.18.3,"臺灣新竹地方法院檢察署辦公廳舍遷建計畫 +總經費598,468千元,分5年辦理,99至101 +年度預算已編列236,093千元,本年度續編 +第4年經費315,715千元,較上年度增列115, +715千元。" +2013,3423489800,302000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423490100,165860000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費157,658千元,較上年度核實 +減列人事費1,080千元。 +2.基本行政工作維持費8,202千元,較上年 +度減列資訊服務費等317千元。" +2013,3423491000,11624000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費9,57 +4千元,較上年度減列國內出差旅費等1,2 +89千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,05 +0千元,與上年度同。" +2013,3423499800,210000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423500100,692138000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費666,043千元,較上年度增列 +退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加 +全民健康保險之保險費等19,821千元。 +2.基本行政工作維持費26,095千元,較上年 +度減列購置辦公用品等經費2,125千元。" +2013,3423501000,33907000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費30,1 +50千元,較上年度減列印刷文件等經費1, +536千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,75 +7千元,較上年度減列印刷文件及國內出 +差旅費等經費1,426千元。" +2013,3423509000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.3.1, +2013,3423509800,803000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423510100,159938000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費151,599千元,較上年度核實 +減列人事費103千元。 +2.基本行政工作維持費8,339千元,較上年 +度減列購置資訊耗材等經費287千元。" +2013,3423511000,10267000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,15 +7千元,較上年度減列證人日旅費及廳舍 +設施整修等經費4,239千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,11 +0千元,與上年度同。" +2013,3423519000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, +2013,3423519800,205000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423520100,285356000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費275,429千元,較上年度核實 +減列人事費1,676千元。 +2.基本行政工作維持費9,927千元,較上年 +度減列購置辦公用品及辦理行政事務等經 +費810千元。" +2013,3423521000,17653000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下�� +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費13,6 +71千元,較上年度減列購置辦公設備等經 +費1,478千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,98 +2千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 +及國內出差旅費等經費176千元。" +2013,3423529800,366000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423530100,170875000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費164,031千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費236千元。 +2.基本行政工作維持費6,844千元,較上年 +度減列辦理文康活動及水電等經費110千 +元。" +2013,3423531000,10433000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,64 +5千元,較上年度減列購置辦公設備等經 +費1,255千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,78 +8千元,較上年度減列辦理緩起訴社區處 +遇業務等經費332千元。" +2013,3423539000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.3.1, +2013,3423539800,225000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423540100,232352000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費215,505千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費598千元。 +2.基本行政工作維持費16,847千元,較上年 +度增列辦理行政事務等經費335千元。" +2013,3423541000,9634000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,58 +0千元,較上年度減列相驗解剖及檢驗鑑 +定等經費2,601千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,05 +4千元,較上年度減列辦理緩起訴社區處 +遇業務等經費650千元。" +2013,3423549800,292000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423560100,434237000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費411,102千元,較上年度核實 +減列人事費2,778千元。 +2.基本行政工作維持費23,135千元,較上年 +度減列辦理行政事務等經費1,797千元。" +2013,3423561000,26148000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費20,6 +74千元,較上年度減列廳舍整修及設備汰 +換等經費6,364千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,47 +4千元,較上年度減列國內出差旅費等840 +千元。" +2013,3423569000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.3.1, +2013,3423569800,561000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423580100,751117000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費710,539千元,較上年度增列 +退休離職儲金及員工薪俸晉級差額等經費 +10,354千元。 +2.基本行政工作維持費40,578千元,較上年 +度減列購置辦公用品等經費1,873千元。" +2013,3423581000,38903000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費31,6 +35千元,較上年度減列購置辦公用品等經 +費1,722千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費7,26 +8千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 +等經費488千元。" +2013,3423588500,0,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.26.3,"上年度臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍新 +建計畫預算業已編竣,所列377,708千元如 +數減列。" +2013,3423589000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.4.1, +2013,3423589800,957000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423590100,230006000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費218,631千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費6,347千元。 +2.基本行政工作維持費11,375千元,較上年 +度增列辦理行政事務等經費947千元。" +2013,3423591000,11820000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費9,02 +8千元,較上年度減列購置辦公設備及證 +人日旅費等經費2,458千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,79 +2千元,較上年度減列辦理鄉鎮市調解業 +務等經費286千元。" +2013,3423599000,595000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, +2013,3423599800,276000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423600100,114739000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費104,505千元,較上年度核實 +減列人事費5,659千元。 +2.基本行政工作維持費10,234千元,較上年 +度減列水電費及資訊服務費等888千元。" +2013,3423601000,6953000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費5,35 +4千元,較上年度減列證人日旅費等293千 +元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,59 +9千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 +等經費179千元。" +2013,3423609800,381000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423610100,150900000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費142,978千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費56千元。 +2.基本行政工作維持費7,922千元,較上年 +度減列辦理行政事務等經費1,035千元。" +2013,3423611000,9341000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,82 +9千元,較上年度減列購置辦公設備等經 +費379千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,51 +2千元,較上年度減列國內出差旅費等68 +千元。" +2013,3423619800,354000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423620100,146072000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費136,274千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費2,448千元。 +2.基本行政工作維持費9,798千元,較上年 +度減列辦理行政事務等經費464千元。" +2013,3423621000,7895000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,31 +9千元,較上年度減列國內出差旅費等498 +千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,57 +6千元,較上年度減列訪視受保護管束人 +業務等經費364千元。" +2013,3423629800,435000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,5223621000,0,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.30.4,"上年度運用資訊技術提昇檢察官辦案效能計 +畫預算業已編竣,所列1,862千元如數減列 +。" +2013,3423630100,171759000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ +1.人員維持費159,609千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之 +保險費等18千元。 +2.基本行政工作維持費12,150千元,較上年 +度減列購置辦公用品等經費359千元。" +2013,3423631000,9663000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢���署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,44 +0千元,較上年度減列辦理業務宣導及購 +置辦公設備等經費900千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,22 +3千元,較上年度減列國內出差旅費等125 +千元。" +2013,3423639800,547000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423640100,74181000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費67,442千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費2,330千元。 +2.基本行政工作維持費6,739千元,較上年 +度減列水電費及辦理行政事務等經費302 +千元。" +2013,3423641000,3427000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費2,69 +9千元,較上年度減列購置文具紙張及國 +內出差旅費等經費527千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費728 +千元,較上年度減列國內出差旅費等75千 +元。" +2013,3423649800,94000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423900100,17544000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費16,076千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費445千元。 +2.基本行政工作維持費1,468千元,較上年 +度減列特別費、設施及機器設備養護等經 +費130千元。" +2013,3423901000,1179000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數1,179千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 +辦公設備等經費13千元。" +2013,3423909800,22000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423910100,43805000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費40,678千元,較上年度核實減 +列人事費176千元。 +2.基本行政工作維持費3,127千元,較上年 +度增列房屋建築養護等經費278千元。" +2013,3423911000,1636000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費1,48 +1千元,較上年度減列印刷文件及國內出 +差旅費等經費454千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費155 +千元,較上年度減列購置尿液檢驗耗材等 +經費54千元。" +2013,3423919000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.34.3.1, +2013,3423919800,103000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.34.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423920100,13181000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費11,764千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費649千元。 +2.基本行政工作維持費1,417千元,較上年 +度增列國內出差旅費等37千元。" +2013,3423921000,762000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費588 +千元,較上年度減列廳舍整修等經費2,37 +1千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費174 +千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定等 +經費48千元。" +2013,3423929800,87000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,3423950100,4823484000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,524,349千元,較上年度核 +實減列人事費63,908千元。 +2.基本行政工作維持費130,785千元,較上 +年度減列辦公房舍整修等經費85千元。 +3.一般行政業務經費81,776千元,較上年度 +減列購置安全勤務裝備等經費14,261千元 +。 +4.資訊作業經費48,004千元,���上年度減列 +資訊設備養護等經費5,816千元。 +5.人員訓練經費34,914千元,較上年度減列 +文康活動費等2,296千元。 +6.出國參加會議及訓練經費3,656千元,較 +上年度增列出席國際會議等經費1,046千 +元。" +2013,3423951000,193387000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查資料蒐處與運用經費58,110千元,較 +上年度減列資料蒐報及查證等經費4,900 +千元。 +2.兩岸資料蒐集與研究經費3,335千元,與 +上年度同。 +3.國際事務資料蒐處與運用經費24,080千元 +,與上年度同。 +4.國家安全維護及保防工作經費25,110千元 +,較上年度減列國內出差旅費等1,936千 +元。 +5.貪瀆犯罪防制經費27,640千元,較上年度 +減列購置證物箱及封緘用紙等經費6,334 +千元。 +6.經濟犯罪防制經費24,162千元,較上年度 +減列國內出差旅費等2,634千元。 +7.毒品犯罪防制經費26,380千元,較上年度 +減列國內出差旅費等2,780千元。 +8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費4,570千元 +,較上年度減列購置辦案蒐證耗材等經費 +620千元。" +2013,3423952000,105470000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技鑑識工作經費17,005千元,較上年度 +減列儀器養護等經費1,255千元。 +2.電訊工作經費5,177千元,與上年度同。 +3.通訊監察工作經費83,288千元,較上年度 +增列通訊監察專線費等935千元。" +2013,3423959000,51885000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.36.4.1, +2013,3423959800,5850000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.36.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,5223953000,24290000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.36.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增新世代數位鑑識全面提升計畫經費7, +640千元。 +2.新增新興毒品與人別鑑識科技提升計畫經 +費16,650千元。 +3.上年度數位證據保全與鑑識分析提昇延續 +計畫及科技鑑識與犯罪查緝量能提昇計畫 +預算業已編竣,所列15,361千元如數減列 +。" +2013,5226011300,815906000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.商業服務業科技化計畫經費97,603千元, +較上年度增列辦理商業服務業科技化與國 +際化發展計畫等經費6,386千元。 +2.供應鏈重整之物流推動計畫經費164,902 +千元,較上年度增列辦理低溫物流國際化 +發展推動計畫等經費18,109千元。 +3.電子商務發展與安全推動計畫經費75,631 +千元,較上年度減列辦理新網路時代電子 +商務發展計畫等經費22,180千元。 +4.流行時尚產業科技應用與高值化輔導推動 +計畫經費8,086千元,較上年度減列辦理 +流通業創新服務推動暨人才引流計畫等經 +費25,812千元。 +5.台灣美食國際化及科技化計畫經費43,342 +千元,較上年度減列辦理人才培育及行銷 +推廣等經費8,579千元。 +6.商工資訊創新服務與安全認證推動計畫經 +費37,798千元,較上年度減列辦理人才培 +訓等經費8,855千元。 +7.商業發展科技研究能量建置及輔導計畫經 +費282,084千元,較上年度減列辦理服務 +業創新研發計畫等經費42,870千元。 +8.推動優質智慧商業計畫經費106,460千元 +,較上年度增列辦理商業服務價值提升計 +畫等經費22,114千元。" +2013,5226014000,18096300000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技行政管理90,575千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及參加公保之保險費等 +134千元。 +2.政策研究與推動計畫1,019,258千元,較 +上年度減列辦理傳統產業加值轉型推動等 +計畫經費8,793千元。 +3.工研院科技專案計畫8,081,992千元,較 +上年度增列辦理加強民間工業基礎技術能 +量、數位匯流關鍵技術暨系統發展、系統 +服務技術與事業轉型、癌症與自體免疫病 +植物新藥開發等計畫經費192,974千元。 +4.資策會科技專案計畫1,158,742千元,較 +上年度增列辦理系統服務技術與事業轉型 +、數位匯流關鍵技術暨系統發展、社群智 +慧分析技術與服務模式研究等計畫經費10 +0,799千元。 +5.中科院科技專案計畫879,454千元,較上 +年度減列辦理軍品釋商及傳統產業加值轉 +型推動等計畫經費40,880千元。 +6.其他法人科技專案計畫2,982,994千元, +較上年度減列辦理智慧電動車創新研發環 +境建構、動物用生物製劑開發及放射藥理 +技術應用於新藥開發等計畫經費38,181千 +元。 +7.業學界科技專案計畫3,883,285千元,較 +上年度減列對公、私立大學補助之學界科 +技專案計畫等經費659,219千元。" +2013,5226014200,9114000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數9,114千元,係辦理延攬海外 +科技人才專案所需經費,較上年度減列委辦 +費等758千元。" +2013,5226014400,3006000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石永續發展,科學支出,13.1.4,"本年度預算數3,006千元,係辦理礦產品應 +用開發計畫所需經費,較上年度減列汰換電 +腦等經費408千元。" +2013,5726012000,46909000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.礦業行政及輔導經費21,544千元,較上年 +度減列辦理礦業用地永續利用及調查等經 +費2,321千元。 +2.礦場保安管理與礦害預防經費9,006千元 +,較上年度減列購置事務機具耗材等經費 +334千元。 +3.土石管理與遏止盜濫採經費11,479千元, +較上年度減列委託辦理土石採取專區規劃 +等經費4,689千元。 +4.礦業及土石資源資料庫系統計畫總經費21 +,660千元,分7年辦理,98至101年度已編 +列8,693千元,本年度續編第5年經費2,38 +0千元,較上年度減列253千元。 +5.新增礦產管理業務與知識應用整合推廣計 +畫總經費13,100千元,分4年辦理,本年 +度編列第1年經費2,500千元。" +2013,5926010100,1688290000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,234,327千元,較上年度減 +列退休人員年終慰問金及職員、工友及駕 +駛計10人之人事費等77,913千元。 +2.基本行政工作維持費179,646千元,較上 +年度減列雜項設備費等3,660千元。 +3.資訊管理經費156,470千元,較上年度減 +列13,466千元,包括: +(1)國土資訊系統自然環境基本資料庫計 +畫總經費208,000千元,分8年辦理,97 +至101年度已編列71,908千元,本年度 +續編第6年經費24,500千元,較上年度 +增列1,000千元。 +(2)辦理資訊系統維護建置等經費100,239 +千元,較上年度減列汰換不斷電系統等 +經費11,933千元。 +(3)招商及投資服務計畫-招商及投資服 +務入口網總經費181,585千元,分5年辦 +理,101年度已編列34,264千元,本年 +度續編第2年經費31,731千元,較上年 +度減列2,533千元。 +4.經濟統計調查經費33,123千元,較上年度 +增列一般事務費等3,188千元。 +5.研究發展規劃管理經費24,942千元,較上 +年度減列辦理國內外及中國大陸經濟研究 +及策略規劃等經費3,816千元。 +6.專業人員研究訓練經費28,387千元,較上 +年度減列印製講義經費等2,452千元。 +7.經貿談判經費31,395千元,較上年度減列 +委辦費等2,310千元。" +2013,5926011000,7434000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.事業發展企劃經費4,497千元,較上年度 +增列辦理公共工程施工查核業務經費90千 +元。 +2.重機事業管理經費1,344千元,較上年度 +減列委託辦理台電公司重大投資計畫可行 +性評估等經費795千元。 +3.化工事業管理經費1,002千元,與上年度 +同。 +4.公股管理經費591千元,較上年度減列辦 +理清算公司實地查證等經費111千元。" +2013,5926011100,9670000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.投資案件之審核及管理經費3,795千元, +較上年度減列委託研究陸資投資事業經營 +狀況實地訪查等經費812千元。 +2.投資案件電腦處理作業經費5,875千元, +較上年度增列資訊系統維護等經費2,305 +千元。" +2013,5926011200,349790000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動大型物流中心設置計畫總經費75,300 +千元,分4年辦理,101年度已編列7,820 +千元,本年度續編第2年經費6,555千元, +較上年度減列1,265千元。 +2.商圈競爭力提升計畫總經費389,500千元 +,分4年辦理,101年度已編列51,483千元 +,本年度續編第2年經費44,041千元,較 +上年度減列7,442千元。 +3.推動連鎖加盟業躍升發展計畫總經費355, +779千元,分4年辦理,101年度���編列38, +850千元,本年度續編第2年經費33,034千 +元,較上年度減列5,816千元。 +4.推動商業設計暨廣告服務業發展計畫總經 +費250,000千元,分4年辦理,101年度已 +編列18,380千元,本年度續編第2年經費1 +7,491千元,較上年度減列889千元。 +5.商工行政資訊服務系統維護計畫經費41,8 +39千元,較上年度減列辦理商工軟體維運 +等經費8,667千元。 +6.貿商e化服務流程再造及整合計畫總經費1 +49,850千元,分5年辦理,101年度已編列 +26,672千元,本年度續編第2年經費23,34 +3千元,較上年度減列3,329千元。 +7.健全營運主體維護商業秩序經費170,735 +千元,較上年度增列委託臺中市及臺南市 +政府辦理公司登記業務等經費24,573千元 +。 +8.新增開辦企業e化技術服務計畫經費12,75 +2千元。" +2013,5926011500,75006000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.工商企業輔導與管理經費28,206千元,較 +上年度減列工商登記、技術行業登記等文 +書處理經費2,580千元。 +2.改進傳統市場經營管理-樂活菜市仔競爭 +力提升計畫總經費551,000千元,分5年辦 +理,100至101年度已編列55,800千元,本 +年度續編第3年經費46,800千元,較上年 +度增列18,900千元。" +2013,5926011600,9193000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.進口救濟與不公平貿易調查經費4,268千 +元,較上年度減列委託辦理貨品進口市場 +擾亂預警監測機制計畫等經費1,293千元 +。 +2.國際事務協調合作與行政救濟經費396千 +元,較上年度減列按日按件計資酬金等10 +8千元。 +3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費201千 +元,較上年度減列按日按件計資酬金等80 +6千元。 +4.建構貿易救濟安全網經費4,328千元,較 +上年度減列委託辦理擴充受進口威脅社群 +網站等經費1,033千元。" +2013,5926011700,93575000,無細項,經濟部主管,經濟部,配合中興新村高等研究園區推動計畫,其他經濟服務支出,13.1.12,"中興新村高等研究園區之中台灣產業創新研 +發專區及新興智慧技術研究中心建設計畫總 +經費2,215,619千元,分5年辦理,99至101 +年度已編列655,878千元,本年度續編第4年 +經費93,575千元,較上年度增列53,711千元 +。" +2013,5926012400,20026000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.13.1, +2013,5926018000,51938000,台灣中興紙業股份有限公司,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.14.1, +2013,5926018100,107383000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.15.1, +2013,5926019000,220894000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.16.1, +2013,5926019800,77927000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.17,仍照上年度預算數編列。 +2013,6326016200,5913000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難濟助金,福利服務支出,13.1.18,"本年度預算數5,913千元,係台灣鋁業、台 +灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 +早期退休人員生活困難之年節濟助金,較上 +年度減列如列數。" +2013,7626016000,6213000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.19,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.台灣鋁業公司退休人員月退休金445千元 +,較上年度減列233千元。 +2.鹽務人員退休撫卹經費5,768千元,較上 +年度減列2,676千元。" +2013,5226102200,4984656000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.發展新興與重點產業經費2,229,136千元 +,較上年度減列辦理數位學習產業創新躍 +升、資訊加值與內容創新等計畫經費595, +821千元,增列辦理全球產業合作推動及 +商務科技化示範應用計畫200,332千元, +計淨減395,489千元。 +2.協助產業升級與轉型經費2,247,855千元 +,較上年度減列辦理因應貿易自由化加強 +產業輔導、主導性新產品開發輔導等計畫 +經費588,083千元,增列辦理高值石化產 +品技術開發與輔導、技術服務業發展等計 +畫經費61,778千元,計淨減526,305千元 +。 +3.塑造產業永續環境經費425,006千元,較 +上年度減列辦理產業永續發展、產業溫室 +氣體減量推動等計畫經費72,108千元,增 +列辦理產業綠色成長推動、我國產業政策 +研究規劃��推動等計畫經費67,478千元, +計淨減4,630千元。 +4.充裕產業人力資源經費82,659千元,較上 +年度減列辦理產業人才扎根計畫等經費34 +,740千元。" +2013,5726100100,350146000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費290,628千元,較上年度減列 +退休人員年終慰問金及員工上下班交通費 +等13,652千元。 +2.基本行政工作維持費22,972千元,較上年 +度減列辦理辦公室修繕及汰換辦公大樓變 +電器設備等經費2,427千元。 +3.資訊管理經費36,546千元,較上年度增列 +網路內外防火牆功能強化資訊服務及購置 +資料庫防火牆軟體、備份軟體等經費3,25 +2千元。" +2013,5726102000,76019000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業政策企劃經費4,841千元,較上年度 +減列按日按件計資酬金、其他業務租金及 +物品等經費759千元。 +2.產業行政與管理經費15,587千元,較上年 +度減列4,745千元,包括: +(1)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 +總經費839,156千元,分年辦理,90至1 +01年度已編列250,080千元,本年度續 +編5,700千元,較上年度減列3,300千元 +。 +(2)辦理永續產業發展管理相關業務等經 +費9,887千元,較上年度減列一般事務 +費、通訊費及按日按件計資酬金等1,44 +5千元。 +3.電動機車產業發展推動計畫總經費1,624, +450千元,分年辦理,98至101年度已編列 +551,616千元,本年度續編8,091千元,較 +上年度減列135,420千元。 +4.新增補助地方政府及民間開發工業區更新 +示範計畫47,500千元。" +2013,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5926200100,551088000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費472,016千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及參加公保之保險費等 +5,891千元。 +2.基本行政工作維持費50,960千元,較上年 +度增列購置個資檔案防護設備等經費424 +千元。 +3.國貿行政人員訓練經費583千元,與上年 +度同。 +4.資訊管理業務經費27,529千元,較上年度 +減列關貿網路傳輸費等850千元。" +2013,5926201000,2075362000,輸出入貿易,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2.1, +2013,5926209000,74000,交通及運輸設備,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.3.3.1, +2013,5926209800,3000000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5226310400,339864000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家度量衡標準實驗室運作計畫252,894 +千元,較上年度增列建置麥克風自由音場 +靈敏度量測系統等經費56,792千元。 +2.奈米技術計量標準計畫24,950千元,較上 +年度減列辦理薄膜結構與特性量測標準追 +溯等經費13,743千元。 +3.影像顯示產業標準與檢測規範推展計畫10 +,061千元,較上年度減列委託研究彩色電 +子紙能耗特性量測技術及戴眼鏡式3D顯示 +器視覺疲勞人因實驗程序等經費5,571千 +元。 +4.國家能源計量標準技術發展計畫11,527千 +元,較上年度減列辦理LED分光輻射通量 +標準燈技術研發等經費1,524千元。 +5.推動兩岸標準計量檢驗認證合作計畫9,36 +8千元,較上年度減列辦理促進兩岸量測 +標準及法定計量交流等經費769千元。 +6.新增民生化學計量標準計畫31,064千元。" +2013,5226310500,178564000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國際標準研析暨國家標準調和計畫5,851 +千元,較上年度減列辦理自動讀表通信界 +面及無障礙設計等領域標準調和經費1,39 +2千元。 +2.網路通訊國際標準分析及參與制定計畫26 +,569千元,較上年度減列辦理第四代行動 +通訊國際標準先期參與制定等經費3,015 +千元。 +3.產業標準活絡暨參與國際標準制定計畫11 +,777千元,較上年度減列辦理電子商務及 +經貿訊息文件資料庫之技術規範等經費1, +710千元。 +4.能源科技產品標準及檢測驗證計畫60,136 +千元,較上年度減列購置能源科技檢測驗 +證設備等經費13,340千元。 +5.健康照護產業標準檢測與驗證平台計畫9, +492千元,較上年度減列辦理健康照護產 +品標準檢測與驗證平台等經費2,021千元 +。 +6.建置電動車輛標準檢測驗證平台計畫64,7 +39千元,較上年度減列購置小型電動車電 +磁相容實驗室軟硬體設備等經費12,029千 +元。" +2013,5926310100,1357120000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,158,211千元,較上年度減 +列退休人員年終慰問金及員工上下班交通 +費等42,649千元。 +2.基本行政工作維持費134,527千元,較上 +年度增列辦理辦公房舍建物耐震補強工程 +等經費43,173千元。 +3.資訊作業環境之設置與維護經費56,516千 +元,較上年度增列汰購商品檢驗系統資料 +庫主機及業務管理系統伺服器等經費7,88 +2千元。 +4.一般管理及專業訓練經費366千元,與上 +年度同。 +5.建構消費品安全標準計量檢驗平台計畫總 +經費46,680千元,分5年辦理,101年度已 +編列20,000千元,本年度續編第2年經費7 +,500千元,較上年度減列12,500千元。" +2013,5926310200,508638000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.標準制定及正字標記管理經費25,945千元 +,較上年度減列辦理正字標記推廣等經費 +1,032千元。 +2.標準資料建立與服務經費7,110千元,較 +上年度減列權利使用費等380千元。 +3.強化商品檢驗及驗證效能經費77,231千元 +,較上年度增列代辦機電類商品驗證登錄 +等經費4,193千元。 +4.企劃檢驗驗證及國際事務經費44,451千元 +,較上年度減列辦理管理系統查驗證評鑑 +及追查作業等經費2,462千元。 +5.發展檢試驗暨技術服務經費130,145千元 +,較上年度減列購置商品檢驗設備等經費 +4,333千元。 +6.度量衡管理及代施檢定經費184,457千元 +,較上年度增列委託辦理度量衡代施檢定 +等經費27,864千元。 +7.度量衡器檢定檢查事務經費36,691千元, +較上年度增列製發檢定檢查合格單證及度 +量衡器同字印證等經費757千元。 +8.交通及運輸設備計畫經費2,608千元,較 +上年度減列4,192千元,包括: +(1)汰換客貨兩用車3輛及機車1輛經費2,6 +08千元。 +(2)上年度汰換客貨兩用車8輛預算業已編 +竣,所列6,800千元如數減列。" +2013,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,5226413000,186106000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.智慧財產專業人員培訓計畫17,530千元, +較上年度減列委託專業機構辦理智慧財產 +專業人員培訓工作等經費734千元。 +2.專利生物材料之應用與推廣計畫11,500千 +元,較上年度減列辦理專利生物材料寄存 +業務之相關研究等經費2,869千元。 +3.國外專利資訊檢索優質化計畫14,000千元 +,較上年度減列資料庫連線使用費等3,00 +0千元。 +4.強化專利資訊檢索及運用計畫54,923千元 +,較上年度減列辦理國內外專利資料庫功 +能擴充等經費3,603千元。 +5.專利檢索中心建置計畫88,153千元,較上 +年度減列捐助專利檢索中心設立基金等經 +費6,847千元。" +2013,5926410100,1187760000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費944,761千元,較上年度增列 +約聘審查人員170人之人事費等140,384千 +元。 +2.基本行政工作維持費106,348千元,較上 +年度增列進用人力加速審案所需辦公室租 +金等13,742千元。 +3.資訊管理經費87,454千元,較上年度增列 +建置整合機架式不斷電系統及虛擬平台環 +境等經費20,160千元。 +4.文書及檔案管理經費49,197千元,較上年 +度增列辦理資料鍵入及檔案調卷等經費12 +,024千元。" +2013,5926411000,359619000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃訓練宣導及國際合作經費42,541千元 +,較上年度減列辦理國際發明展及國家發 +明創作獎等經費6,447千元。 +2.專利行政及審查經費210,713千元,較上 +年度增列建置新設計專利暨新商標檢索系 +統與線上審查環境、運用研發替代役辦理 +專利檢索工作等經費49,964千元。 +3.商標���政及審查經費10,318千元,較上年 +度增列辦理商標行政系統維護管理等經費 +2,585千元。 +4.著作權及營業秘密之管理經費10,796千元 +,較上年度減列辦理著作權法令教育推廣 +活動及委託研究著作權爭議專題等經費4, +664千元。 +5.智慧財產權資料建立與服務經費65,918千 +元,較上年度增列訂購國外專利及非專利 +文獻資料庫等經費5,516千元。 +6.查禁仿冒工作經費8,077千元,較上年度 +減列委託研究國際查禁仿冒事務等經費64 +1千元。 +7.招商及投資服務計畫-智慧財產權e化服 +務及流程整合總經費73,565千元,分5年 +辦理,101年度已編列14,845千元,本年 +度續編第2年經費11,256千元,較上年度 +減列3,589千元。" +2013,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5226551100,200253000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數200,253千元,係辦理水再生 +利用風險管理技術計畫、給水風險管理與減 +漏節水技術育成計畫、都會區防洪科技、水 +資源經營管理科技研究計畫、氣候變遷對水 +環境之衝擊與調適研究計畫、水旱災減災及 +預警策進科技之研究及河川流量自動化觀測 +科技發展計畫等委託研究所需經費,較上年 +度減列水資源經營管理科技研究計畫等經費 +8,017千元。" +2013,5626550100,1936013000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,833,326千元,較上年度減 +列退休人員年終慰問金及員工上下班交通 +費等18,012千元。 +2.基本行政工作維持費102,687千元,較上 +年度增列第四階段電子化政府計畫-水雲 +網計畫及公文系統操作維護等經費17,324 +千元。其中新增第四階段電子化政府計畫 +-水雲網計畫總經費36,000千元,分4年辦 +理,本年度編列第1年經費8,100千元。" +2013,5626551200,577867000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, +2013,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5226752000,538619000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新世代科技升級轉型經費142,862千元, +較上年度減列辦理中小企業資通訊加值應 +用計畫等經費27,701千元。 +2.厚植能耐綠色永續經費84,663千元,較上 +年度減列辦理中小企業品質永續計畫─厚 +植中小企業能耐創新躍進等經費17,450千 +元。 +3.精進育成加速卓越經費228,236千元,較 +上年度減列推動中小企業創新服務憑證等 +經費3,000千元。 +4.群聚整合創新發展經費54,761千元,較上 +年度減列辦理中小企業群聚創新整合服務 +優值計畫經費11,139千元。 +5.深化財會資訊應用經費28,097千元,較上 +年度減列辦理創新型中小企業財會資訊應 +用發展計畫經費5,740千元。" +2013,5926750100,156349000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費132,498千元,較上年度減列 +退休人員年終慰問金及員工上下班交通費 +等3,654千元。 +2.基本行政工作維持費20,373千元,較上年 +度減列通訊費等183千元。 +3.電腦機組及相關配備維護經費3,478千元 +,較上年度減列資訊服務費等669千元。" +2013,5926751000,4414497000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.營造優質發展環境經費48,410千元,較上 +年度減列辦理青創貸款專案計畫等經費42 +,185千元。 +2.深耕服務標竿學習經費37,999千元,較上 +年度增列辦理國家磐石獎選拔表揚活動等 +經費700千元。 +3.優化市場競爭能力經費61,853千元,較上 +年度減列辦理中小企業行銷價值躍升輔導 +計畫等經費16,310千元。 +4.活絡地方經濟動能經費152,758千元,較 +上年度減列補助地方產業發展基金推動地 +方產業發展等經費17,129千元。 +5.強化資金運用能力經費4,113,477千元, +較上年度減列捐助財團法人中小企業信用 +保證基金等經費1,618,880千元。" +2013,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,5726800100,343677000,無細項,經濟部主���,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費321,859千元,較上年度減列 +退休人員年終慰問金及員工上下班交通費 +等9,338千元。 +2.基本行政工作維持費17,959千元,較上年 +度減列公務車輛養護費等1,130千元。 +3.資訊管理經費3,859千元,較上年度減列 +數據通訊費等258千元。" +2013,5726801000,66381000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.2.1, +2013,5726809000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.8.3.1, +2013,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5226904000,241760000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.台灣山區地下水資源調查研究整體計畫第 +一期經費54,705千元,較上年度減列水文 +地質鑽探及觀測井建置等經費15,825千元 +。 +2.重要活動斷層構造特性調查研究經費30,5 +64千元,較上年度減列活動斷層地質鑽探 +等經費3,389千元。 +3.強化坡地環境地質與防災應用經費27,863 +千元,較上年度減列崩塌地地質鑽探與購 +置衛星影像等經費3,015千元。 +4.台灣北部火山活動觀測研究經費30,460千 +元,較上年度減列購置空載電磁接收器等 +經費3,178千元。 +5.天然氣水合物資源潛能調查經費51,296千 +元,較上年度減列購置高壓掃描式微熱卡 +儀等經費3,449千元。 +6.新增斷層活動性觀測研究第三階段經費32 +,524千元。 +7.新增地下水水文地質與補注模式研究經費 +14,348千元。 +8.上年度斷層活動性觀測研究第二階段預算 +業已編竣,所列32,439千元如數減列。" +2013,5726900100,112474000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費104,039千元,較上年度減列 +退休人員年終慰問金及員工上下班交通費 +等2,966千元。 +2.基本行政工作維持費8,435千元,較上年 +度減列電子公文線上簽核系統開發等經費 +1,732千元。" +2013,5726901000,209206000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本地質調查經費20,220千元,較上年度 +增列辦理馬祖地區地質圖調查測製等經費 +19千元。 +2.地質圖資建置及整合供應計畫總經費266, +050千元,分8年辦理,97至101年度已編 +列123,121千元,本年度續編第6年經費23 +,986千元,較上年度減列2,142千元。 +3.都市防災地質圖測勘發展計畫經費9,476 +千元,較上年度增列購置岩芯箱及棧板等 +經費147千元。 +4.地質敏感區劃定審議及查核經費21,918千 +元,較上年度增列地質敏感區審議委員出 +席費等73千元。 +5.新增國土保育地質敏感區調查分析計畫總 +經費480,000千元,分3年辦理,本年度編 +列第1年經費98,974千元。 +6.新增地質雲網開發及應用計畫總經費167, +000千元,分4年辦理,本年度編列第1年 +經費34,632千元。 +7.上年度臺灣地區地下水區水文地質調查及 +地下水資源評估計畫預算業已編竣,所列 +4,644千元如數減列。" +2013,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5726960100,190671000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費151,490千元,較上年度增列 +職員6人之人事費及員工參加公保之保險 +費等6,346千元。 +2.基本行政工作維持費18,787千元,較上年 +度減列通訊費、房屋建築養護費及雜項設 +備費等2,509千元。 +3.資訊管理經費20,394千元,較上年度減列 +業務管理系統維護、資訊作業及資安委外 +服務費等4,184千元。" +2013,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.2,仍照上年度預算數編列。 +2013,5229011800,72936000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.交通科技研究暨應用推動計畫68,436千元 +,較上年度增列22,513千元,包括: +(1)交通技術發展規劃研究5,746千元,較 +上年度減列177千元。 +(2)區域交通控制中心雲端化計畫總經費1 +50,898千元,分4年辦理,101年度已編 +列40,000���元,本年度續編第2年經費3 +6,966千元,較上年度減列3,034千元。 +(3)新增鐵路智慧平交道安全控制系統與 +偵測器研發總經費55,448千元,分2年 +辦理,本年度編列第1年經費25,724千 +元。 +2.新增網際網路通訊協定升級推動計畫總經 +費17,250千元,分4年辦理,本年度編列 +第1年經費2,250千元。 +3.新增強化我國網路關鍵資源管理暨多方利 +益關係者參與模式試行經費2,250千元。 +4.上年度頻譜資源規劃預算業已編竣,所列 +2,375千元如數減列。 +5.上年度新一代網際網路協定互通認證計畫 +預算業已編竣,所列16,150千元如數減列 +。" +2013,5829010100,776346000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費562,449千元,較上年度減列 +退休人員年終慰問金及員工上下班交通費 +等18,100千元。 +2.基本行政工作維持費96,565千元,較上年 +度減列通訊費、一般事務費及雜項設備費 +等8,762千元,增列教育訓練費及按日按 +件計資酬金等461千元,計淨減8,301千元 +。 +3.交通統計經費10,720千元,與上年度同。 +4.財務管理經費1,369千元,與上年度同。 +5.資訊管理經費91,243千元,較上年度減列 +教育訓練費及系統開發設備費等6,814千 +元,增列資訊服務費2,211千元,計淨減4 +,603千元。 +6.國土資訊系統整體建置計畫總經費114,97 +0千元,分7年辦理,98至101年度已編列3 +6,000千元,本年度續編第5年經費14,000 +千元,較上年度減列2,000千元。" +2013,5829011000,179681000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航政管理151,605千元,較上年度減列委 +託辦理國際衛星輔助搜救系統維護及台加 +海事技術合作年度工作等經費12,989千元 +,增列委託辦理海岸電台業務及國際船舶 +檢驗發證業務等經費26,270千元,計淨增 +13,281千元。 +2.港務管理24,866千元,較上年度減列補助 +縣市政府辦理交通船碼頭規劃設計、設施 +改善及疏浚工程等經費10,778千元,增列 +辦理臺灣港務公司督導評核及港市合作論 +壇等經費3,703千元,計淨減7,075千元。 +3.新增自由貿易港區管理經費3,210千元。 +4.上年度現職船員專業訓練39,591千元,如 +數減列。" +2013,5829011100,1954000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.郵電業務管理375千元,較上年度減列按 +日按件計資酬金及國內旅費等64千元,增 +列辦公用品等經費20千元,計淨減44千元 +。 +2.頻譜規劃與產業經營策略之協助1,579千 +元,較上年度減列國外旅費398千元,增 +列按日按件計資酬金及一般事務費等155 +千元,計淨減243千元。" +2013,5829011200,187080000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.5.1, +2013,5829014800,270457000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.道路交通安全工作督導與查核4,025千元 +,較上年度減列國內旅費300千元。 +2.加強道路交通秩序整頓及行車安全121,00 +0千元,較上年度減列補助政府機關辦理 +交通安全設施改善經費3,200千元。 +3.強化全民路權與用路安全觀念145,432千 +元,較上年度減列一般事務費及補助政府 +機關辦理交通安全教育經費4,330千元, +增列交通安全入口網系統改版與功能擴充 +經費2,500千元,計淨減1,830千元。" +2013,5829016500,376415000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費348,982千元,較上年度減列 +退休人員年終慰問金及員工上下班交通費 +等8,881千元。 +2.基本行政工作維持費27,433千元,較上年 +度減列一般事務費、資訊幹線管道及環境 +監測系統儀器維護費等3,637千元。" +2013,5829017200,108714000,無細項,交通部主管,交通部,軌道安全提升與改善,交通支出,14.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費101,577千元,較上年度核實 +減列人事費1,026千元。 +2.基本行政工作維持費7,137千元,較上年 +度減列水電費、通訊費及其他業務租金等 +853千元。" +2013,5829017700,933185000,無細項,交通部主管,交通部,航政港政業務管理及執行,交通支出,14.1.9,"本年度預算數933,185千元,係新增航港局 +人員維持費607,415千元及基本行政工作維 +持費325,770千元。" +2013,5829018000,14279100000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.10.1, +2013,5829018100,848000000,航港建設基金,交通部主管,交通部,非營業特種基金,交通支出,14.1.11.1, +2013,5829018600,21266486000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.12.1, +2013,5829018700,1115585000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.金門港水頭港區港池浚挖暨陸域填築計畫 +總經費2,732,200千元,分年辦理,98至1 +01年度已編列1,508,710千元,本年度續 +編328,985千元,較上年度減列41,015千 +元。 +2.馬祖港埠各碼頭區擴建及改善計畫總經費 +2,007,805千元,分5年辦理,100至101年 +度已編列400,000千元,本年度續編380,0 +00千元,較上年度增列180,000千元。 +3.馬祖地區海運港埠建設計畫-購建新臺馬 +輪計畫,原編列振興經濟擴大公共建設特 +別預算,自本年度起依規定納入總預算編 +列,總經費1,420,000千元,分年辦理,9 +8至100年度已編列931,000千元,本年度 +續編228,600千元。 +4.新增購建新島際交通船計畫經費178,000 +千元。 +5.上年度臺華輪汰舊換新計畫本年度暫緩編 +列,所列70,000千元如數減列。 +6.上年度金門地區港埠建設計畫預算業已編 +竣,所列152,500千元如數減列。" +2013,5829019000,4711000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.14.1, +2013,5829019800,18851000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.15,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2013,5829110100,281108000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費278,074千元,較上年度減列 +退休人員年終慰問金等9,873千元。 +2.基本行政工作維持費3,034千元,較上年 +度減列公務車輛油料及保險費等824千元 +。" +2013,5829110200,247000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運及航管業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數247千元,係派員赴國外辦理 +航空保安與危險物品外站查核及出席國際航 +空無線電協會年會等經費,較上年度減列43 +千元。" +2013,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,5229212000,150761000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, +2013,5929210100,572492000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費542,826千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費12,649千元。 +2.基本行政工作維持費29,666千元,較上年 +度減列文康活動費等300千元。" +2013,5929211000,214132000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.氣象觀測50,808千元,較上年度減列購置 +高空地面及自動雨量觀測系統耗材等經費 +10,349千元。 +2.天氣預報及颱風測報18,187千元,較上年 +度減列媒體採訪與多媒體影視空間視訊設 +備及系統建置等經費6,080千元。 +3.氣象通信及雷達測報40,349千元,較上年 +度減列氣象專用通信線路等經費742千元 +。 +4.臺灣地區雨量自動測報系統汰換及增設計 +畫總經費426,100千元,分年辦理,95至1 +01年度已編列202,935千元,本年度續編2 +7,685千元,較上年度減列8,187千元。 +5.氣象衛星更新計畫總經費262,400千元, +分10年辦理,95至101年度已編列133,641 +千元,本年度續編第8年經費10,405千元 +,較上年度減列4,490千元。 +6.衛星資料接收及處理19,159千元,較上年 +度增列飛機租金等8,038千元。 +7.氣象儀器檢校19,451千元,較上年度減列 +自動雨量及氣象遙測系統維護等經費4,89 +2千元。 +8.海象測報20,314千元,較上年度減列9,01 +0千元,包括: +(1)佈建海象監測網及精進海象預報計畫 +總經費256,160千元,分6年辦理,99至 +101年度已編列15,241千元,本年度續 +編第4年經費3,600千元,較上年度減列 +400千元。 +(2)維護現有海象觀測網及改進海象預報 +技術等經費16,714千元,較上年度減列 +資料浮標潮位站及測波站作業維護等經 +費8,610千元。 +9.氣象服務業務開發與推展7,774千元,較 +上年度減列南區中心辦公廳舍電費等4,54 +1千元。 +10.上年度西南氣流豪雨觀測及預報實驗計 +畫預算業已編竣,所列18,319千元如數減 +列。" +2013,5929219000,45880000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, +2013,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,5829318100,911000000,交通作業基金,交通部主管,觀光局及所屬,非營業特種基金,交通支出,14.4.1.1, +2013,5929310100,919780000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費836,522千元,較上年度減列 +退休人員年終慰問金及員工上下班交通費 +等9,550千元。 +2.基本行政工作維持費54,335千元,較上年 +度減列辦公室裝修工程及購置硬體設備等 +經費6,558千元。 +3.資訊管理28,923千元,較上年度增列資訊 +系統維護等經費5,757千元。" +2013,5929311000,1151820000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.觀光國際事務62,301千元,較上年度減列 +輔導非營利團體辦理在地性觀光宣傳活動 +經費及國外旅費等8,874千元。 +2.觀光業務調查與規劃23,588千元,較上年 +度減列一般事務費等3,412千元。 +3.觀光資源保育與開發23,821千元,較上年 +度減列一般事務費等2,750千元。 +4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練4,81 +8千元,較上年度減列一般事務費等4,935 +千元。 +5.國民旅遊事業管理與推廣32,212千元,較 +上年度減列補助民間團體辦理觀光活動經 +費及一般事務費等12,912千元。 +6.旅館及民宿之管理與輔導14,965千元,較 +上年度減列補助觀光旅館提升服務品質等 +經費1,663千元。 +7.旅遊服務中心7,286千元,較上年度減列 +水電費等9,454千元。 +8.桃園機場旅客服務中心1,081千元,較上 +年度減列一般事務費等220千元。 +9.高雄機場旅客服務中心374千元,較上年 +度減列一般事務費等348千元。 +10.補助交通作業基金981,374千元,係補助 +觀光發展基金辦理觀光拔尖領航方案所需 +經費,較上年度減列83,626千元。" +2013,5929311100,1187213000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 +75,804千元,較上年度增列16,157千元, +包括: +(1)基本行政工作維持費7,904千元,較上 +年度減列財產保險費等1,643千元。 +(2)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 +畫總經費1,090,000千元,分4年辦理, +101年度已編列50,100千元,本年度續 +編第2年經費67,900千元,較上年度增 +列17,800千元。 +2.東部海岸國家風景區開發與管理102,368 +千元,較上年度增列4,287千元,包括: +(1)基本行政工作維持費9,068千元,較上 +年度減列一般事務費等2,013千元。 +(2)東部海岸國家風景區建設計畫總經費9 +84,000千元,分4年辦理,101年度已編 +列87,000千元,本年度續編第2年經費9 +3,300千元,較上年度增列6,300千元。 +3.澎湖國家風景區開發與管理104,603千元 +,較上年度增列17,561千元,包括: +(1)基本行政工作維持費5,603千元,較上 +年度減列一般事務費等1,439千元。 +(2)澎湖國家風景區建設計畫總經費1,560 +,000千元,分4年辦理,101年度已編列 +80,000千元,本年度續編第2年經費99, +000千元,較上年度增列19,000千元。 +4.大鵬灣國家風景區開發與管理86,874千元 +,較上年度減列29,806千元,包括: +(1)基本行政工作維持費5,374千元,較上 +年度減列水電費等1,306千元。 +(2)大鵬灣國家風景區建設計畫總經費1,2 +55,000千元,分4年辦理,101年度已編 +列110,000千元,本年度續編第2年經費 +81,500千元,較上年度減列28,500千元 +。 +5.花東縱谷國家風景區開發與管理80,484千 +元,較上年度增列15,139千元,包括: +(1)基本行政工作維持費5,384千元,較上 +年度減列資訊服務費等1,461千元。 +(2)花東縱谷國家風景區建設計畫總經費9 +57,680千元,分4年辦理,101年度已編 +列58,500千元,本年度續編第2年經費7 +5,100千元,較上年度增列16,600千元 +。 +6.馬祖國家風景區開發與管理54,511千元, +較上年度減列4,929千元,包括: +(1)基本行政工作維持費4,511千元,較上 +年度減列一般事務費等929千元。 +(2)馬祖國家風景區建設計畫總經費1,046 +,000千元,分4年辦理,101年度已編列 +54,000千���,本年度續編第2年經費50, +000千元,較上年度減列4,000千元。 +7.日月潭國家風景區開發與管理211,700千 +元,較上年度減列4,869千元,包括: +(1)基本行政工作維持費8,700千元,較上 +年度減列土地租金等1,960千元。 +(2)日月潭國家風景區建設計畫總經費2,5 +07,000千元,分4年辦理,101年度已編 +列205,909千元,本年度續編第2年經費 +203,000千元,較上年度減列2,909千元 +。 +8.參山國家風景區開發與管理96,364千元, +較上年度增列8,467千元,包括: +(1)基本行政工作維持費9,164千元,較上 +年度減列一般事務費等1,533千元。 +(2)參山國家風景區建設計畫總經費800,0 +00千元,分4年辦理,101年度已編列77 +,200千元,本年度續編第2年經費87,20 +0千元,較上年度增列10,000千元。 +9.阿里山國家風景區開發與管理115,512千 +元,較上年度減列739千元,包括: +(1)基本行政工作維持費6,512千元,較上 +年度減列辦公室租金等1,739千元。 +(2)阿里山國家風景區建設計畫總經費1,4 +13,000千元,分4年辦理,101年度已編 +列108,000千元,本年度續編第2年經費 +109,000千元,較上年度增列1,000千元 +。 +10.茂林國家風景區開發與管理30,082千元 +,較上年度減列32,803千元,包括: +(1)基本行政工作維持費4,582千元,較上 +年度減列通訊費及一般事務費等1,303 +千元。 +(2)茂林國家風景區建設計畫總經費630,0 +00千元,分4年辦理,101年度已編列57 +,000千元,本年度續編第2年經費25,50 +0千元,較上年度減列31,500千元。 +11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理6 +4,224千元,較上年度減列30,330千元, +包括: +(1)基本行政工作維持費6,124千元,較上 +年度減列一般事務費等1,330千元。 +(2)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫 +總經費1,320,000千元,分4年辦理,10 +1年度已編列87,100千元,本年度續編 +第2年經費58,100千元,較上年度減列2 +9,000千元。 +12.雲嘉南國家風景區開發與管理83,346千 +元,較上年度增列35,476千元,包括: +(1)基本行政工作維持費6,346千元,較上 +年度減列通訊費及一般事務費等1,524 +千元。 +(2)雲嘉南國家風景區建設計畫總經費1,0 +19,000千元,分4年辦理,101年度已編 +列40,000千元,本年度續編第2年經費7 +7,000千元,較上年度增列37,000千元 +。 +13.西拉雅國家風景區開發與管理81,341千 +元,較上年度增列20,712千元,包括: +(1)基本行政工作維持費5,941千元,較上 +年度減列通訊費及車輛租金等1,188千 +元。 +(2)西拉雅國家風景區建設計畫總經費630 +,000千元,分4年辦理,101年度已編列 +53,500千元,本年度續編第2年經費75, +400千元,較上年度增列21,900千元。" +2013,5929319800,7008000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,5229512000,123412000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.交通設施效能提升及營運技術強化科技研 +發計畫總經費107,000千元,分4年辦理, +100至101年度已編列46,146千元,本年度 +續編第3年經費10,887千元,較上年度減 +列11,247千元。 +2.海岸及道路災害防救科技發展計畫總經費 +51,755千元,分4年辦理,100至101年度 +已編列23,156千元,本年度續編第3年經 +費10,260千元,較上年度減列701千元。 +3.智慧型運輸系統創新科技發展與應用計畫 +總經費150,000千元,分4年辦理,100至1 +01年度已編列66,153千元,本年度續編第 +3年經費25,053千元,較上年度減列6,900 +千元。 +4.運輸部門因應氣候變遷之政策評估決策支 +援系統計畫總經費128,000千元,分5年辦 +理,99至101年度已編列68,378千元,本 +年度續編第4年經費17,752千元,較上年 +度減列2,661千元。 +5.新增海洋防災科技及永續發展計畫總經費 +210,000千元,分4年辦理,本年度編列第 +1年經費48,969千元。 +6.新增海空運營運技術強化及效能提升科技 +研發計畫總經費14,200千元,分2年辦理 +,本年度編列第1年經費6,894千元。 +7.新增運輸安全風險及人因科技發展與應用 +計畫總經費15,900千元,分4年辦理,本 +年度編列第1年經費3,597千元。 +8.上年度提昇海洋科技永續發展計畫預算業 +已編竣,所列56,451千元如數減列。 +9.上年度智慧化海空運發展計畫預算業已編 +竣,所列6,524千元��數減列。" +2013,5829510100,162294000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費135,738千元,較上年度減列 +退休人員年終慰問金等6,048千元。 +2.基本行政工作維持費23,276千元,較上年 +度減列文康活動費等330千元。 +3.資訊管理3,280千元,與上年度同。" +2013,5829511000,42320000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基礎運輸研究業務21,148千元,較上年度 +減列委託研究大陸臨港保稅物流作業現況 +發展等經費2,931千元。 +2.運輸部門中長程公共建設發展作業評估計 +畫總經費125,000千元,分年辦理,98至1 +01年度已編列92,786千元,本年度續編21 +,172千元,較上年度減列2,213千元。" +2013,5829512100,82052000,無細項,交通部主管,運輸研究所,港研中心管理業務,交通支出,14.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費76,278千元,較上年度減列員 +工上下班交通費等1,948千元。 +2.港研中心管理業務5,774千元,較上年度 +減列文康活動費等167千元。" +2013,5829519800,500000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,5829710100,4912213000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,823,782千元,較上年度減 +列退休人員年終慰問金及員工上下班交通 +費等253,313千元,及減列交通裁決業務 +人員之人事費98,948千元,合共減列352, +261千元。 +2.基本行政工作維持費88,431千元,較上年 +度減列文康活動費等3,591千元。" +2013,5829711000,5627833000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公路監理業務1,125,258千元,較上年度 +減列牌照印製等經費8,037千元。 +2.汽車技術訓練65,604千元,較上年度減列 +授課講座鐘點費等5,351千元。 +3.資訊管理140,920千元,較上年度減列購 +置資訊軟硬體設備等經費19,619千元。 +4.公路車輛機械管理145,457千元,較上年 +度減列車輛汰購等經費2,855千元。 +5.公路養護行政218,427千元,較上年度增 +列防災通訊用之中繼台設施汰換等經費11 +,855千元。 +6.第3代公路監理資訊系統建置計畫總經費1 +,998,598千元,分3年辦理,101年度已編 +列300,000千元,本年度續編第2年經費75 +2,700千元,較上年度增列452,700千元。 +7.新增公路公共運輸提昇計畫3,179,467千 +元。 +8.上年度公路公共運輸發展計畫預算業已編 +竣,所列3,418,235千元如數減列。" +2013,5829712000,32988458000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, +2013,5829719000,446945000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, +2013,5829719800,2380000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,9036010100,91734000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費82,518千元,較上年度減列法 +定編制人員待遇、員工上下班交通費及退 +休人員年終慰問金等2,601千元。 +2.基本行政工作維持費7,545千元,較上年 +度減列房屋建築養護費及一般事務費等1, +911千元。 +3.資訊管理1,671千元,較上年度減列各項 +資訊服務費等209千元。" +2013,9036012000,20040000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.政策研究規劃與現況研析1,740千元,較 +上年度減列舉辦國際與兩岸學術研討會議 +及邀請全球蒙藏學者來臺交流與研究講學 +等經費699千元。 +2.推動與大陸地區及全球蒙族聚居地區交流 +4,322千元,較上年度減列辦理交流與人 +才培訓等經費3,225千元。 +3.輔導聯繫蒙胞與培育蒙族聚居地區青年6, +798千元,較上年度增列補助蒙籍公費生 +往返機票等經費500千元。 +4.發揮蒙藏文化社教功能7,180千元,較上 +年度減列蒙藏文化中心室內裝修工程及舉 +辦蒙藏文化活動等經費2,159千元。" +2013,9036013000,14286000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.西藏政策之研究規劃與情勢研判3,524千 +元,較上年度減列蒙藏刊物目錄登打及資 +料上載檢索等經費382千元。 +2.與藏族聚居地區交流活動之規劃及推動7, +322千元,較上年度減列邀請大陸地區藏 +學研究機構及學者來臺舉辦兩岸藏學會議 +活動等經費1,849千元。 +3.國內藏族之聯繫輔導及西藏事務人才之培 +育3,440千元,較上年度減列協助民間各 +界人士辦理對藏族人道援助等經費371千 +元。" +2013,9036019800,582000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,15.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,4139010100,362259000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費318,176千元,較上年度減列 +退休人員年終慰問金等3,127千元。 +2.基本行政工作維持費27,512千元,較上年 +度減列分攤大樓管理費等3,674千元。 +3.資訊管理與維護經費16,571千元,較上年 +度增列購置IPV6升級等資訊設備經費2,82 +8千元。" +2013,4139010900,43827000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.召開僑務委員會議經費12,664千元,較上 +年度減列海外代表返國參加會議等經費1, +711千元。 +2.國內慶典活動接待服務經費25,843千元, +較上年度減列輔助回國參加慶典僑胞國內 +參訪等經費11,809千元。 +3.研究發展及考核業務經費5,320千元,較 +上年度增列辦理海內外僑務事務資料調查 +等經費4,921千元。" +2013,4139011000,50791000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費24 +,409千元,較上年度減列輔助僑團辦理聯 +繫活動等經費12,571千元。 +2.舉辦僑社工作研討會及邀訪活動經費6,00 +0千元,較上年度減列辦理邀訪活動等經 +費3,914千元。 +3.落實僑務工作增進溝通服務經費20,382千 +元,較上年度增列辦理國際事務青年人才 +培訓計畫等經費8,277千元。" +2013,4139012400,75172000,華僑文化社教活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,16.1.4.1, +2013,4139012500,98360000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,16.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.鼓勵海外僑生回國升學經費6,743千元, +較上年度增列辦理印尼輔訓班等經費4,21 +3千元。 +2.在學僑生輔導與照顧經費88,227千元,較 +上年度減列輔助在學僑生參加全民健康保 +險等經費4,215千元。 +3.連結畢業留臺校友全球網絡經費3,390千 +元,較上年度減列辦理海外留臺同學會人 +員返國訪問及業務研討會等經費490千元 +。" +2013,4139012600,177129000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理宏觀周報等新聞資訊服務業務經費32 +,085千元,較上年度減列發行宏觀周報及 +維護管理宏觀即時新聞網等經費8,080千 +元。 +2.辦理宏觀電視影音頻道業務經費133,561 +千元,較上年度減列購播國內各電視臺優 +良電視節目等經費2,320千元。 +3.輔助海外華文傳媒暨提供節慶文宣經費11 +,483千元,較上年度減列輔助海外華文媒 +體辦理華文傳媒活動等經費1,839千元。" +2013,4139012700,61523000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,16.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費23 +,017千元,較上年度增列邀請海外僑商組 +團回國參訪或考察經建發展等經費184千 +元。 +2.培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費 +29,419千元,較上年度增列辦理臺灣美食 +海外推廣及相關專業人才培訓或邀訪活動 +等經費2,329千元。 +3.海外華人經濟資訊彙編並促進海內外商機 +交流經費9,087千元,較上年度減列辦理 +網站維護運作等經費2,320千元。" +2013,4139019800,9000000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.8,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,5139012300,202497000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,16.1.9.1, +2013,5142010500,1026034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,17.1.1,"本年度預算數1,026,034千元,係各榮民總 +醫院臨床教學研究經費,較上年度減列54,0 +02千元���" +2013,5142010700,86226000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.退除役官兵就學獎助72,000千元,較上年 +度減列11,407千元。 +2.榮民職業技術訓練14,226千元,較上年度 +減列按日按件計資酬金及物品等經費15,1 +22千元。" +2013,6142010400,10509702000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,17.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.榮民健康保險經費5,459,229千元,較上 +年度減列189,434千元。 +2.榮眷健康保險經費1,860,634千元,較上 +年度減列201,695千元。 +3.榮民健保部分負擔醫療經費3,189,839千 +元,較上年度減列494,419千元。" +2013,6242010900,727665000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,17.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費76,513千元,較上年 +度減列房屋建築養護費及雜項設備費等14 +,959千元。 +2.清寒榮民子女就學補助經費22,745千元, +較上年度減列190千元。 +3.志工服務照護榮民經費112,437千元,較 +上年度增列2,506千元。 +4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 +經費394,800千元,與上年度同。 +5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費121, +170千元,較上年度減列8,232千元。" +2013,6342010100,3545727000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,191,355千元,較上年度核 +實減列人事費136,157千元。 +2.基本行政工作維持費55,325千元,較上年 +度減列物品及一般事務費等15,427千元。 +3.幹部在職及役男替代役訓練經費4,122千 +元,較上年度減列749千元。 +4.辦理統計與資訊管理作業經費98,729千元 +,較上年度增列資訊軟硬體設備費等24,0 +97千元。 +5.辦理榮民工程公司清理計畫196,196千元 +,較上年度減列榮民工程公司虧損填補經 +費13,244千元,增列補助國軍退除役官兵 +安置基金代榮民工程公司舉借款利息19,0 +00千元,計淨增5,756千元。" +2013,6342010200,76047000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵輔導業務,福利服務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔導與管理4,613千元,較上年度減列聯 +絡協調作業及工作績優單位團體慰勞等經 +費512千元。 +2.政令宣導與溝通40,364千元,較上年度減 +列榮光雙周刊業務費5,596千元。 +3.文教宣慰與榮民節活動5,042千元,較上 +年度減列辦理活動等經費1,538千元。 +4.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談8,220千 +元,較上年度減列辦理座談等經費1,602 +千元。 +5.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業5, +085千元,較上年度減列骨灰罐移厝及祭 +祀等經費605千元。 +6.海內外退伍軍人聯繫作業12,723千元,較 +上年度減列接待外賓作業等經費7,436千 +元。" +2013,6342010300,2235740000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,17.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對榮民及特定醫療體系之補助1,747,490 +千元,較上年度減列補助各榮民(總)醫院 +等經費7,139千元。 +2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務316,98 +9千元,較上年度減列補助身障榮民購置 +傷殘輔具等經費6,077千元。 +3.各級榮民醫院品質管理督導作業5,073千 +元,較上年度減列辦理醫學活動及院慶等 +經費704千元。 +4.社區醫療服務及居家護理作業經費109,01 +8千元,與上年度同。 +5.醫事人力培訓與專業教育訓練14,373千元 +,較上年度減列醫事人力訓練經費5,997 +千元。 +6.高齡醫學發展與照護42,797千元,較上年 +度減列委外辦理交流活動及研討會等經費 +5,324千元。 +7.上年度新世代健康領航計畫-中期照護服 +務模式預算業已編竣,所列11,008千元如 +數減列。" +2013,6342010600,10260000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,17.1.8,"本年度預算數10,260千元,係林區及農場經 +營管理經費,較上年度減列1,140千元。" +2013,6342010800,12048858000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,17.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費736,230千元,較上 +年度減列水電費、設施及機械設備養護費 +等32,785千元,增列委外照服員及護理人 +員經費182,514千元,計淨增149,729千元 +。 +2.就養榮民給與等經費11,263,083千元,較 +上年度減列就養榮民給與等1,324,309千 +元及榮民炊事沐浴用燃料費5,023千元, +合共減列1,329,332千元。 +3.就養榮民養護材料費17,920千元,較上年 +度減列943千元。 +4.就養榮民文康活動及住院年節慰問17,703 +千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 +經費2,454千元。 +5.廢水廢棄物及環境保護作業13,922千元, +較上年度減列設施及機械設備養護費等3, +727千元。" +2013,6342018100,0,國軍退除役官兵安置基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,非營業特種基金,福利服務支出,17.1.10.1, +2013,6342019000,551509000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,17.1.11.1, +2013,6342019800,27000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,17.1.12,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,7642019600,93457179000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,17.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.官兵一次退除役給付6,014,689千元,較 +上年度增列一次退伍金等2,045,635千元 +。 +2.大陸已退來台軍官給付半俸29,389千元, +較上年度增列3,137千元。 +3.退休及贍養官兵薪給65,107,021千元,較 +上年度減列退休俸、生活補助費及年終慰 +問金等8,517,154千元。 +4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,537,06 +7千元,較上年度減列89,012千元。 +5.退休及贍養官兵眷屬各項補助20,443,872 +千元,較上年度減列眷屬實物代金、生活 +補助費等47,558千元,增列優惠存款利息 +差額補助等616,445千元,計淨增568,887 +千元。 +6.國軍單身退員宿舍服務與管理15,196千元 +,較上年度減列一般事務費等49千元。 +7.國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金2, +000千元,與上年度同。 +8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金307, +945千元,較上年度減列8,800千元。" +2013,7742019700,35909000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,17.1.14,"本年度預算數35,909千元,係辦理退除業務 +作業經費,較上年度減列2,336千元。" +2013,5245010100,431336000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,一般行政,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費340,223千元,較上年度減列 +駐衛警及工友各1人人事費、員工上下班 +交通費及退休人員年終慰問金等人事經費 +11,242千元。 +2.基本行政工作維持費21,466千元,較上年 +度減列辦公室空間調整等經費6,697千元 +。 +3.資訊管理經費69,647千元,較上年度減列 +資訊操作維護及資訊系統開發等經費2,37 +4千元。" +2013,5245012100,2160299000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護 +經費1,296,105千元,較上年度增列台灣 +光源及台灣光子源加速器等設施運轉與維 +護、光束線及實驗站運轉與維護、台灣光 +子源暨周邊實驗設施興建支援、用戶推廣 +與成果管理、輻射管制與工作安全等經費 +300,570千元。 +2.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費36 +9,655千元,較上年度減列前端區、插件 +磁鐵建置及設施通用系統建置經費33,796 +千元,增列光束線與實驗站建置經費103, +451千元,計淨增69,655千元。 +3.台灣光子源同步加速器興建計畫,總經費 +7,003,680千元,除95年度由行政院國家 +科學技術發展基金支應100,000千元外, +其餘分7年辦理,96至101年度已編列6,43 +8,410千元,本年度續編最後1年經費465, +270千元,較上年度減列1,232,855千元。 +4.新增台澳中子設施運轉維護計畫29,269千 +元。" +2013,5245012200,5511188000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.晶片設計實作計畫經費262,932千元,較 +上年度減���晶片系統實作、封裝及量測服 +務、智慧電子系統整合平台等經費19,261 +千元,增列晶片系統設計技術開發與服務 +、人才培育與推廣服務等經費15,694千元 +,計淨減3,567千元。 +2.儀器科技發展計畫經費253,973千元,較 +上年度減列儀器技術服務平台環境建構、 +前瞻儀器技術開發等經費55,901千元,增 +列技術服務推廣、智慧型生醫儀器研發服 +務平台整合計畫等經費51,459千元,計淨 +減4,442千元。 +3.災害防救科技發展與運用計畫經費161,52 +9千元,較上年度減列颱洪應變與減災研 +究、新興議題減災研究、技術支援平台及 +防災科技落實推廣等計畫經費33,687千元 +,增列地震應變與減災研究、大規模崩塌 +災害防治技術與風險地圖建置及氣候變遷 +之災害衝擊與調適等計畫經費38,537千元 +,計淨增4,850千元。 +4.高速計算與網路應用研究計畫經費713,30 +4千元,較上年度減列計算與基礎設施服 +務等經費143,263千元,增列建置科技研 +發雲端系統等經費136,567千元,計淨減6 +,696千元。 +5.地震工程之運作及發展計畫經費281,715 +千元,較上年度減列橋梁安全監測跨領域 +整合平台計畫經費19,565千元,增列耐震 +設計、評估與補強技術發展、震災應變、 +風險評估與管理、地震工程試驗與模擬技 +術服務、基礎設施(橋梁)評估與監測計畫 +等經費60,811千元,計淨增41,246千元。 +6.奈米元件研究與技術人才培育服務計畫經 +費494,948千元,較上年度減列奈米元件 +科技推廣與人才培育、奈米元件研究服務 +環境建置與維運計畫經費74,046千元,增 +列15奈米元件關鍵技術研發平台、高頻量 +測服務整合型計畫經費59,667千元,計淨 +減14,379千元。 +7.建構全國實驗動物資源服務中心經費290, +524千元,較上年度減列實驗動物技術服 +務經費1,693千元,增加實驗動物資源供 +應及國家實驗種原庫經費8,704千元,計 +淨增7,011千元。 +8.太空科技發展與服務計畫經費1,923,589 +千元,較上年度減列福衛五號、次軌道科 +學實驗計畫等經費214,318千元,增列國 +際科學研究、太空科技服務、基礎設施維 +護及福衛七號計畫等經費769,296千元, +計淨增554,978千元。 +9.科技政策研究與資訊服務計畫經費234,59 +4千元,較上年度減列科技發展趨勢與科 +技競爭力研究、政府科技政策與計畫管理 +平台服務與資料分析、醫療器材產品設計 +之人才培訓計畫等經費10,961千元,增列 +建構科技資訊分享平台與促進研究成果擴 +散經費14,779千元,計淨增3,818千元。 +10.海洋科技發展計畫經費599,783千元,較 +上年度減列台灣近岸海域長期觀測與研究 +、海洋探測科技研發及海洋工程科技研發 +等經費88,863千元,增列海洋環境變遷長 +期觀測與研究、海洋環境資訊系統整合與 +雲端應用、海研五號科研儀器建置暨營運 +等經費360,485千元,計淨增271,622千元 +。 +11.颱風洪水研究發展計畫經費162,897千元 +,較上年度減列水文技術之研發、服務與 +育才計畫等經費21,985千元,增列颱風與 +豪雨分析及預報技術之研發、大氣水文觀 +測作業與資訊系統維運、洪氾即時預警平 +台建置與應用整合型計畫、乾旱監測技術 +與預警系統之研發應用整合型計畫等經費 +116,764千元,計淨增94,779千元。 +12.財團法人國家實驗研究院發展計畫經費1 +31,400千元,較上年度減列創立基金18,5 +00千元,增列單位運作及推動生技整合與 +轉譯研發等經費48,838千元,計淨增30,3 +38千元。 +13.上年度海洋研究船新建計畫預算業已編 +竣,所列625,720千元如數減列。" +2013,5245018100,34159652000,國家科學技術發展基金,國家科學委員會主管,國家科學委員會,非營業特種基金,科學支出,18.1.4.1, +2013,5245019800,1510000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,第一預備金,科學支出,18.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,5145101100,362003000,行政管理,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,18.2.1.1, +2013,5245100100,257656000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費234,785千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +等經費6,831千元。 +2.基本行政工作維持費22,871千元,較上年 +度減列汰換行政大樓電梯等經費8,337千 +元。" +2013,5245101000,169322000,綜合企劃,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.2.3.1, +2013,5245101500,619575000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,18.2.4,"新竹生物醫學園區計畫總經費14,084,910千 +元,分23年辦理,92至101年度已編列12,63 +4,529千元,本年度續編第11年經費619,575 +千元,較上年度增列生醫科技與產品研發中 +心興建等經費150,307千元。" +2013,5245109800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,5145201100,263240000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費224,110千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費3,513千元。 +2.基本行政工作維持22,060千元,較上年度 +減列水電費、污水處理費、宿舍委外管理 +費用、校園環境清潔、空調冷氣機保養、 +特別費等經費6,575千元,增列網路通訊 +費、影印機租金、國小校區跑道更新工程 +等經費4,212千元,計淨減2,363千元。 +3.教學訓輔業務9,315千元,較上年度減列 +教學用材料器具及實驗室耗材等物品、教 +學儀器維護費、國外旅費、資訊設備等經 +費876千元,增列高速攝影機、單槍投影 +機汰換等經費517千元,計淨減359千元。 +4.新增十二年一貫綠色科技明日典範學校7, +755千元。" +2013,5245200100,190539000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費154,189千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費744千元。 +2.基本行政工作維持費36,350千元,較上年 +度減列影印機租金及購置辦公資訊設備等 +經費2,782千元,增列業務委外服務及服 +務台訪客接待等經費1,607千元,計淨減1 +,175千元。" +2013,5245201000,39901000,綜合企劃,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.3.3.1, +2013,5245208100,131928000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.3.4.1, +2013,5245209800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.3.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,5145301100,313993000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,國立中科實驗高級中學,教育支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費52,246千元,較上年度減列員 +工上下班交通費761千元,增列教職員14 +人之人事費及員工薪俸晉級差額等經費11 +,917千元,計淨增11,156千元。 +2.基本行政工作維持費11,279千元,較上年 +度增列水電費、駐衛警保全及購置檔案室 +設備等經費3,304千元。 +3.教學訓輔業務12,470千元,較上年度減列 +校舍租金等經費2,220千元,增列各項教 +學設備、社團活動器材等經費6,023千元 +,計淨增3,803千元。 +4.教學建築與設備237,998千元,係「國科 +會所屬園區實驗高級中學建設計畫」子計 +畫「設立國立中科實驗高級中學」校舍新 +建工程,總經費1,234,596千元,分5年辦 +理,99至101年度已編列553,979千元,本 +年度續編第4年經費237,998千元,較上年 +度減列74,237千元。" +2013,5245300100,201008000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費168,520千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +3,269千元,增列員工薪俸晉級差額及退 +休離職儲金等經費12,548千元,計淨增9, +279千元。 +2.基本行政工作維持費32,488千元,較上年 +度減列水電費、辦公用物品、特別費等經 +費580千元,增列對財產保險及辦公大樓 +相關設施維護等經費2,089千元,計淨增1 +,509千元。" +2013,5245301000,169129000,投資推廣,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.4.3.1, +2013,5245308100,342454000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.4.4.1, +2013,5245309800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.4.5,仍照上年度預算數編���。 +2013,5248010100,353185000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費328,037千元,較上年度減列 +政務人員核能加給、退休人員年終慰問金 +及員工上下班交通費等18,755千元。 +2.基本行政工作維持費19,513千元,較上年 +度增列辦公大樓管理費等1,367千元。 +3.規劃及管理電腦系統經費5,635千元,較 +上年度減列資訊系統維護與設備購置等經 +費626千元。" +2013,5248011000,38665000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,19.1.2.1, +2013,5248019800,436000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,19.1.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,7148100100,52733000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費47,284千元,較上年度減列退 +休人員年終慰問金及員工上下班交通費等 +2,203千元。 +2.基本行政工作維持費5,449千元,較上年 +度增列辦公室修繕費等421千元。" +2013,7148101000,18302000,天然游離輻射偵測,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,19.2.2.1, +2013,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,19.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,7148200100,56779000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費54,508千元,較上年度減列退 +休人員年終慰問金及員工上下班交通費等 +2,049千元。 +2.基本行政工作維持費1,833千元,較上年 +度減列車輛及辦公器具養護費等282千元 +。 +3.規劃及管理電腦系統438千元,較上年度 +減列購置資訊軟硬體設備等經費281千元 +。" +2013,7148201000,22548000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,19.3.2.1, +2013,7148209000,159000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般建築及設備,環境保護支出,19.3.3.1, +2013,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,19.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5248300100,1318045000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,287,378千元,較上年度減 +列退休人員年終慰問金及員工上下班交通 +費等29,376千元。 +2.基本行政工作維持費30,667千元,較上年 +度減列文康活動費及特別費等1,333千元 +。" +2013,5248301200,19384000,綜合計畫,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技計畫管考、設施運轉維護及安全,科學支出,19.4.2.1, +2013,5248302100,206920000,輻射應用科技研究,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,19.4.3.1, +2013,5248303000,137970000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣核能技術應用,科學支出,19.4.4,"本年度預算數137,970千元,係辦理推廣核 +能技術應用經費,以服務收入支應,與上年 +度同。" +2013,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,5251011200,666211000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業生物技術產業化經費181,191千元, +較上年度減列辦理農業關鍵性生物技術產 +業推動等經費42,809千元。其中農業生物 +技術產業化發展方案總經費620,132千元 +,分5年辦理,98至101年度已編列542,00 +7千元,本年度續編最後1年經費78,125千 +元,較上年度減列42,803千元。 +2.畜牧業科技研發經費42,208千元,較上年 +度減列辦理豬隻育種、生產技術及品質改 +進等經費4,414千元。 +3.食品科技研發經費36,571千元,較上年度 +減列辦理開發新穎食品加工技術等經費4, +108千元。 +4.國際農業合作研發經費12,564千元,較上 +年度減列辦理加強國際農業科技合作等經 +費2,367千元。 +5.農業政策與農民輔導之研究經費49,401千 +元,較上年度增列辦理規劃農業所得支持 +制度之研究等經費23,541千元。 +6.農業科技產業化推動管理經費250,606千 +元,較上年度增列辦理強化研發成果運用 +及推展產業化加值服務等經費21,024千元 +。 +7.農業電子化研發經費47,569千元,較上年 +度減列推���農業資通訊應用等經費1,396 +千元。 +8.農業環境科技研發經費13,864千元,較上 +年度增列辦理開發農業水資源管理系統與 +評估指標模式技術之研究等經費6,138千 +元。 +9.跨領域整合型科技研發經費32,237千元, +較上年度減列辦理花卉溫室節能生產與綠 +色環保概念之推動等經費1,764千元。" +2013,5651010100,575518000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費483,156千元,較上年度核實 +減列人事費17,235千元。 +2.基本行政工作維持費90,030千元,較上年 +度減列辦理電子公文共用版線上簽核管理 +系統規劃與建置等經費12,559千元。 +3.農業法規管理及訴願審議經費2,332千元 +,與上年度同。" +2013,5651011000,3339857000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,20.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費178,632千元,較上年度減 +列推動農地資源空間規劃等經費90,156千 +元。 +2.科技管理經費19,017千元,較上年度減列 +辦理強化農業科技推廣應用及行銷宣傳等 +經費21,765千元。 +3.農田水利管理經費2,262,006千元,較上 +年度減列辦理農田水利事業興革措施研擬 +與推動等經費5,190千元。 +4.畜牧管理經費335,379千元,較上年度減 +列辦理強化臺灣動物技術諮詢服務等經費 +42,443千元,其中: +(1)推動畜牧節能減碳、污染防治及再利 +用計畫總經費276,217千元,分4年辦理 +,101年度已編列58,217千元,本年度 +續編第2年經費51,995千元,較上年度 +減列6,222千元。 +(2)家畜產業振興輔導計畫總經費124,579 +千元,分4年辦理,101年度已編列32,7 +05千元,本年度續編第2年經費29,434 +千元,較上年度減列3,271千元。 +5.輔導推廣經費201,568千元,較上年度減 +列辦理強化農會推廣教育設施等經費66,2 +76千元。 +6.國際農業諮商與合作經費218,348千元, +較上年度減列捐助亞蔬-世界蔬菜中心及 +國際土地政策研究訓練中心等經費43,744 +千元。 +7.農業統計調查經費33,847千元,較上年度 +減列辦理農業綜合調查等經費1,697千元 +。 +8.農業生物技術園區管理經費91,060千元, +較上年度減列進出口簽審通關整合管理系 +統介接關港貿單一窗口系統更新等經費50 +5千元。" +2013,5651011100,33355324000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動農業經營企業化建構高價值產銷體系 +經費40,850千元,較上年度減列推動農業 +經營企業化建立農業中衛體系等經費20,6 +50千元。 +2.國土資訊系統整體建置計畫總經費108,04 +3千元,分8年辦理,97至101年度已編列5 +9,065千元,本年度續編第6年經費9,270 +千元,較上年度減列辦理農地資源空間資 +訊建置及整合等經費130千元。 +3.農業數位生活儀表板計畫總經費35,000千 +元,分5年辦理,101年度已編列13,500千 +元,本年度續編第2年經費5,000千元,較 +上年度減列辦理農業數位資訊利用超商多 +功能查詢機之應用等經費8,500千元。 +4.屏東農業生物技術園區總經費8,302,592 +千元,分11年辦理,92至101年度已編列7 +,730,622千元,本年度續編最後1年經費5 +71,970千元,較上年度減列辦理園區建設 +等經費73,860千元。 +5.補助農業特別收入基金經費29,065,275千 +元,較上年度增列補助農業發展基金等經 +費5,905,000千元。 +6.新增加強農田水利建設計畫(第四期)總 +經費15,600,000千元,分4年辦理,本年 +度編列第1年經費3,633,490千元,包括: +(1)農田水利會營運改善經費580,910千元 +。 +(2)加強農田水利建設經費3,052,580千元 +。 +7.新增農業雲端服務建置計畫總經費158,70 +0千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 +費29,469千元。 +8.上年度辦理加強農田水利建設計畫(第三 +期)預算業已編竣,所列3,937,781千元 +如數減列。" +2013,5651018100,5755520000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,20.1.5.1, +2013,5651019000,174000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業委員會,一般建築及設備,農業支出,20.1.6.1, +2013,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,20.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2013,6351012400,46527450000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,20.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.執行老年農民福利津貼核發業務經費27,4 +50千元,與上年度同。 +2.發放老年農民福利津貼經費46,500,000千 +元,較上年度核實減列4,620,000千元。" +2013,5251021300,71564000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,20.2.1,"本年度預算數71,564千元,係辦理森林及生 +物多樣性研究經費,較上年度增列辦理機載 +合成孔徑雷達系統後續營運等經費18,277千 +元。" +2013,5651020100,2333589000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,138,070千元,較上年度核 +實減列人事費45,885千元。 +2.基本行政工作維持費195,519千元,較上 +年度減列水電費、通訊費及辦公房舍整建 +等經費31,002千元。" +2013,5651021000,129084000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.野生物保育經費128,084千元,較上年度 +減列辦理野生動植物保育及生物多樣性永 +續利用等經費34,232千元。 +2.新增市定古蹟修復及再利用經費1,000千 +元。 +3.上年度辦理林業文化園區預算業已編竣, +所列23,880千元如數減列。" +2013,5651021100,4756658000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林生態系經營經費333,074千元,較上 +年度增列辦理限制採伐補償等經費77,112 +千元,其中: +(1)國土資訊系統整體建置計畫總經費1,0 +28,486千元,分10年辦理,95至101年 +度已編列583,373千元,本年度續編第8 +年經費73,370千元,較上年度減列7,96 +4千元。 +(2)新增智慧生態計畫總經費138,000千元 +,分4年辦理,本年度編列第1年經費25 +,326千元。 +2.林地管理與森林保護經費540,197千元, +較上年度減列辦理國有林合法出租造林地 +補償收回等經費99,246千元。 +3.厚植森林資源經費708,411千元,較上年 +度減列辦理國有林班地造林撫育等經費20 +8,652千元。 +4.國有林治理與復育經費176,433千元,較 +上年度減列辦理國有林集水區整體調查規 +劃及崩塌地處理等經費16,957千元。 +5.生態旅遊系統建置發展經費727,102千元 +,較上年度減列辦理森林育樂設施整建等 +經費174,818千元。 +6.加強造林經費1,075,147千元,較上年度 +減列辦理培育苗木及新植造林等經費476, +528千元。 +7.保護區及棲地經營管理經費341,719千元 +,較上年度減列辦理保護區及自然地景經 +營等經費4,819千元。其中國家重要濕地 +保育計畫總經費661,040千元,分6年辦理 +,100至101年度已編列85,441千元,本年 +度續編第3年經費43,760千元,較上年度 +增列2,160千元。 +8.國有林整體治山防災及國家森林遊樂區聯 +外道路維護計畫總經費7,600,000千元, +分5年辦理,101年度已編列1,012,600千 +元,本年度續編第2年經費791,000千元, +較上年度減列辦理集水區內崩塌地處理等 +經費221,600千元。 +9.新增推動永續性野生動植物產業及管理經 +費63,575千元。 +10.上年度辦理阿里山林業村及檜意森活村 +預算,本年度暫緩編列,所列59,260千元 +如數減列。" +2013,5651029000,0,營建工程,農業委員會主管,林務局,一般建築及設備,農業支出,20.2.5.1, +2013,5651029800,2000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,20.2.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,5251031000,6575000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.山坡地及農業生態工程研究經費4,295千 +元,較上年度減列辦理山坡地保水蓄水技 +術研究等經費834千元。 +2.坡地土砂災害警戒機制研究經費2,280千 +元,較上年度減列辦理坡地崩塌及土石流 +警戒模式之驗證等經費120千元。" +2013,5651030100,550321000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費488,435千元,較上年度核實 +減列人事費16,565千元。 +2.基本行政工作維持費61,886千元,較上年 +度減列辦理辦公廳舍外圍環境改善等經費 +15,931千元。" +2013,5651031000,2624633000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,20.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增整體性治山防災計畫(第二期)總經 +費34,500,000千元,分4年辦理,本年度 +編列第1年經費2,594,433千元。 +2.新增環境資源資料庫��合計畫總經費175, +200千元,分4年辦理,本年度編列第1年 +經費30,200千元。 +3.上年度辦理整體性治山防災計畫(第一期 +)預算業已編竣,所列2,396,430千元如 +數減列。" +2013,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5251041000,400288000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物品種改良與蒐集經費112,683千元, +較上年度增列辦理優勢外銷花卉產業關鍵 +技術缺口之改進研究等經費8,742千元。 +2.作物栽培及採後處理技術研究經費100,32 +5千元,較上年度減列辦理蘭花種苗品質 +標準關鍵技術之研發等經費37,563千元。 +3.植物保護技術研究經費66,862千元,較上 +年度減列辦理木瓜重要病害發生生態探討 +與整合性管理技術研發等經費15,958千元 +。 +4.農業生物技術研究經費55,957千元,較上 +年度減列辦理西瓜種子種傳病害分子檢測 +技術建立與應用等經費4,561千元。其中 +農業生物技術產業化發展方案計畫總經費 +86,734千元,分5年辦理,98至101年度已 +編列68,252千元,本年度續編最後1年經 +費18,482千元,較上年度增列5,665千元 +。 +5.農業技術服務經費64,461千元,較上年度 +增列辦理臺灣糧食生產氣候風險評估資訊 +平台建置等經費9,660千元。" +2013,5651040100,527586000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費438,298千元,較上年度核實 +減列人事費15,093千元。 +2.基本行政工作維持費89,288千元,較上年 +度減列辦理菇類研究大樓新建工程等經費 +1,652千元。" +2013,5651041100,39544000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,20.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土資訊系統整體建置計畫總經費408,00 +0千元,分10年辦理,95至101年度已編列 +199,953千元,本年度續編第8年經費32,8 +96千元,較上年度減列辦理農業地區土地 +覆蓋資料庫建置等經費1,368千元。 +2.新增農業雲端服務建置計畫總經費42,000 +千元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 +6,648千元。" +2013,5651049000,820000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.4.4.1, +2013,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,20.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,5251051000,159249000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,20.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 +152,698千元,較上年度減列辦理海岸林 +飛砂防治之研究等經費482千元。 +2.氣候變遷及糧食安全研究經費6,551千元 +,較上年度減列辦理因應氣候變遷森林生 +產環境改善及災害應變策略研究等經費85 +8千元。 +3.上年度辦理農業科技產學合作計畫預算業 +已編竣,所列3,308千元如數減列。 +4.上年度辦理節能減碳研究計畫預算業已編 +竣,所列15,684千元如數減列。" +2013,5651050100,324687000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,20.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費280,738千元,較上年度核實 +減列人事費7,800千元。 +2.基本行政工作維持費40,478千元,較上年 +度減列辦理污水下水道接管工程等經費6, +474千元。 +3.解說教育與推廣經費3,471千元,較上年 +度減列物品等經費397千元。" +2013,5651052000,253531000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,20.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.試驗林生態系示範經營經費61,785千元, +較上年度增列辦理林木病害之診斷諮詢及 +綜合管理等經費2,239千元。 +2.國家植物園建設計畫總經費738,866千元 +,分7年辦理,97至101年度已編列374,53 +6千元,本年度續編第6年經費148,132千 +元,較上年度增列辦理國家林木種原庫新 +建工程等經費2,080千元。 +3.長期生態研究基礎資料庫整合經費5,920 +千元,較上年度減列購置資訊設備等經費 +380千元。 +4.植樹造林試驗監測經費28,514千元,較上 +年度減列辦理景觀效應評估等經費151千 +元。 +5.新增智慧生態計畫總經費50,000千元,分 +4年辦理,本年度編列第1年經費9,180千 +元。 +6.上年度辦理林道及聯外道路維護整建計畫 +預算業已編竣,��列4,000千元如數減列 +。" +2013,5651059000,2736000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.5.4.1, +2013,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,20.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,5251061200,214283000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,20.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海洋漁業資源調查與研究經費15,870千元 +,較上年度減列辦理臺灣周邊海域漁場環 +境監測等經費2,261千元。 +2.水產養殖技術研究經費9,377千元,較上 +年度減列辦理海水吳郭魚選育技術研發等 +經費1,207千元。 +3.水產物之處理與加工研究經費9,496千元 +,較上年度減列辦理龍鬚菜機能性蛋白質 +萃取技術與利用等經費1,131千元。 +4.水產資訊整合與運用研究經費12,972千元 +,較上年度增列辦理無線感測網路技術應 +用於澎湖海域棲地生態與產業環境之監測 +與分析等經費4,704千元。 +5.淡水生物養殖研究經費30,238千元,較上 +年度減列辦理螻蛄蝦幼苗培育研究等經費 +2,624千元。 +6.海水生物養殖研究經費26,219千元,較上 +年度減列辦理基因轉殖水產生物風險評估 +試運轉等經費8,497千元。 +7.沿近海資源調查與研究經費16,802千元, +較上年度減列辦理拖網漁業資源時空變動 +與永續利用研究等經費1,522千元。 +8.水產生物技術研究經費24,767千元,較上 +年度減列辦理重要養殖種類之安全防疫生 +產模式建立等經費3,583千元。 +9.東部海洋生物資源研究經費48,961千元, +較上年度增列辦理深層海水在水產養殖及 +農業溫控栽培之多元利用研究等經費19,5 +87千元。 +10.澎湖海洋生物資源研究經費19,581千元 +,較上年度減列辦理象牙鳳螺種原保存及 +選種育種研究等經費4,879千元。" +2013,5651060100,359838000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,20.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費287,280千元,較上年度核實 +減列人事費10,434千元。 +2.基本行政工作維持費61,801千元,較上年 +度減列辦理淡水中心魚池隔堤及排水溝整 +建工程等經費15,627千元。 +3.加強水產品技術研發與改進計畫經費10,7 +57千元,與上年度同。" +2013,5651062000,0,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產發展,農業支出,20.6.3,"上年度辦理建立石斑魚無特定病原種魚培育 +與種苗量產模場計畫預算業已編竣,所列17 +,980千元如數減列。" +2013,5651069000,557000,交通及運輸設備,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.6.4.1, +2013,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,20.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,5251071000,261527000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,20.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.畜產科學研究經費133,998千元,較上年 +度減列辦理山羊精液玻璃化冷凍技術及畜 +產品消費行為之研究等經費30,243千元。 +2.畜產技術研究經費127,529千元,較上年 +度減列應用無線感測網(WSN)建構乳牛場e +化管理及遠端監測系統平飼放牧蛋雞飼養 +模式之建立等經費1,590千元。" +2013,5651070100,401612000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,20.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費360,298千元,較上年度核實 +減列人事費12,276千元。 +2.基本行政工作維持費41,314千元,較上年 +度減列辦理公文線上簽核系統建置與推廣 +等經費3,634千元。" +2013,5651079000,4525000,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.7.3.1, +2013,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,20.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5251081200,184469000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,20.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 +發經費118,761千元,較上年度減列辦理 +動物疾病診斷技術研發等經費16,831千元 +。 +2.動物用藥品檢定技術研發經費65,708千元 +,較上年度減列辦理動物用疫苗檢驗技術 +研發等經費7,831千元。" +2013,5651080100,163320000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,20.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費114,303千元,較上年度核實 +減列人事費1,915千元�� +2.基本行政工作維持費44,337千元,較上年 +度減列辦理動物舍空調設施自動化控制工 +程等經費1,562千元。 +3.新增動物疫苗田間試驗及動物用消毒劑效 +果檢驗經費4,680千元。" +2013,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,20.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,5251091000,119710000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,20.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.殘毒管制研究經費28,672千元,較上年度 +減列辦理田間農藥暴露量調查及安全性評 +估等經費2,946千元。 +2.應用毒理研究經費14,393千元,較上年度 +減列辦理農產保健食品安全性及功能性評 +估研究等經費2,433千元。 +3.農藥化學研究經費11,880千元,較上年度 +減列辦理新穎生物活性藥物及生產技術開 +發等經費1,878千元。 +4.生物藥劑研究經費20,482千元,較上年度 +減列辦理蔬果化學農藥減量策略研究等經 +費2,780千元。 +5.農藥應用研究經費19,092千元,較上年度 +減列辦理農藥延伸使用查詢系統規劃與應 +用等經費2,481千元。 +6.公害防治研究經費17,700千元,較上年度 +減列辦理臺灣農田雜草相調查及防除研究 +等經費1,784千元。 +7.技術服務與輔導研究經費7,491千元,較 +上年度減列辦理農藥登記資料審查文件安 +全管理系統建構等經費3,800千元。" +2013,5651090100,142489000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,20.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費125,450千元,較上年度核實 +減列人事費4,891千元。 +2.基本行政工作維持費17,039千元,較上年 +度減列辦理文康活動等經費175千元。" +2013,5651092000,49341000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,20.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費31,049千 +元,較上年度增列辦理農藥殘留量檢驗及 +毒理試驗等經費3,126千元。 +2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費10,318 +千元,較上年度增列辦理農藥成份及規格 +檢驗等經費811千元。 +3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 +費7,974千元,較上年度增列辦理農藥管 +理人員訓練、農藥規格登記及田間試驗設 +計書審查等經費804千元。" +2013,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,20.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5251101000,80825000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,20.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.特有動物保育研究經費21,182千元,較上 +年度增列辦理臺灣西部地區淡水螺貝類資 +源調查及分布研究等經費381千元。 +2.特有植物保育研究經費17,095千元,較上 +年度減列辦理臺灣產石葦屬植物之細胞生 +物學研究等經費1,140千元。 +3.特殊生態系保育研究經費8,209千元,較 +上年度減列辦理應用河川棲地綜合適合度 +指數建立及河川棲地模式研究等經費295 +千元。 +4.野生物資源管理研究經費6,318千元,較 +上年度減列辦理原生與珍稀植物繁殖、復 +育及種原保存應用研究等經費3,719千元 +。 +5.生態教育推廣研究經費12,026千元,較上 +年度減列辦理生物多樣性推廣教育發展與 +應用研究等經費1,129千元。 +6.試驗站經營研究經費15,995千元,較上年 +度減列辦理合歡山高海拔生態監測及生態 +因子變動研究等經費2,250千元。" +2013,5651100100,206504000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,20.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費136,195千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費2,122千元。 +2.基本行政工作維持費35,430千元,較上年 +度減列辦理生物多樣性教育推廣等經費3, +646千元。 +3.資訊生態管理經費34,879千元,較上年度 +增列23,073千元,包括: +(1)國土資訊系統整體建置計畫總經費300 +,000千元,分8年辦理,97至101年度已 +編列82,481千元,本年度續編第6年經 +費14,772千元,較上年度增列辦理生物 +多樣性資料庫系統維護與功能擴充等經 +費2,966千元。 +(2)新增智慧生態計畫總經費20,000千元 +,分4年辦理,本年度編列第1年經費4, +000千元。 +(3)新增環境資源資料庫整合計畫總經費9 +4,800千元,分4年辦理,本年度編列第 +1年經費16,107千元。" +2013,5651109000,10000000,營建工程,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,20.10.3.1, +2013,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,20.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5251111000,62456000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,20.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.茶作技術改良經費38,281千元,較上年度 +減列辦理茶園栽培管理技術及病蟲害防治 +研究等經費4,396千元。 +2.茶葉加工技術試驗研究經費7,873千元, +較上年度減列辦理茶葉加工產品創新技術 +研究等經費2,475千元。 +3.茶業機械試驗研究經費2,107千元,較上 +年度減列辦理製茶機械試驗研究等經費59 +8千元。 +4.茶業推廣與輔導經費9,412千元,較上年 +度減列辦理茶葉農藥檢驗資訊系統及檢驗 +服務平台研發等經費1,154千元。 +5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費4,783千 +元,較上年度減列辦理茶葉安全質譜監測 +模式研究等經費840千元。" +2013,5651110100,155632000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,20.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費130,091千元,較上年度核實 +減列人事費9,821千元。 +2.基本行政工作維持費22,094千元,較上年 +度增列辦理訓練環境設施改善工程等經費 +1,778千元。 +3.茶葉委託田間試驗及農藥檢驗經費3,447 +千元,較上年度減列辦理農藥殘留檢驗及 +農藥成份分析等經費250千元。" +2013,5651119000,425000,交通及運輸設備,農業委員會主管,茶業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.11.3.1, +2013,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,20.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5251121000,89176000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,20.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.種苗經營試驗與改良經費12,100千元,較 +上年度減列辦理種子品質及處理技術研發 +等經費1,110千元。 +2.品種改良研究經費12,151千元,較上年度 +減列辦理蔬菜品種改良等經費582千元。 +3.繁殖技術研發應用經費22,225千元,較上 +年度減列辦理蕙蘭無特定病毒之種苗檢測 +系統研究等經費3,845千元。 +4.生物技術開發與應用經費24,281千元,較 +上年度減列辦理基因轉殖作物認驗證與檢 +測模式建立等經費1,863千元。 +5.技術服務推廣經費9,650千元,較上年度 +減列辦理亞太地區植物種苗產業研究與應 +用等經費467千元。 +6.農場經營及種苗量產研究經費2,760千元 +,較上年度減列辦理雜交玉米新品種採種 +技術研究等經費250千元。 +7.熱帶園藝作物試驗研究經費6,009千元, +較上年度增列辦理耐儲運木瓜品種選育等 +經費1,128千元。" +2013,5651120100,128401000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,20.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費94,970千元,較上年度核實減 +列人事費3,508千元。 +2.基本行政工作維持費22,596千元,較上年 +度減列辦理試驗田區休閒期景觀綠肥種植 +及展示等經費9,595千元。 +3.植物品種檢定經費10,835千元,較上年度 +減列植物品種檢定技術開發與應用等經費 +1,820千元。" +2013,5651129000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般建築及設備,農業支出,20.12.3.1, +2013,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,20.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5251131200,78282000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物育種及栽培利用技術研發經費37,701 +千元,較上年度減列辦理因應氣候變遷及 +糧食安全農業創新研究等經費8,119千元 +。 +2.作物生產環境技術研發經費20,844千元, +較上年度減列辦理有機作物栽培、病蟲害 +防治技術及資材研發等經費4,516千元。 +3.農業推廣與農民輔導研究經費6,936千元 +,較上年度減列辦理低投入省工農業經營 +輔導研究等經費1,305千元。 +4.生物技術及遺傳資源與多樣性經費12,801 +千元,與上年度同。" +2013,5651130100,138865000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,20.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費111,137千元,較上年度核實 +減列人事費9,860千元。 +2.基本行政工��維持費25,609千元,較上年 +度增列辦理農業推廣大樓環境改善工程等 +經費3,539千元。 +3.新品種新技術推廣及產銷輔導經費2,119 +千元,較上年度減列辦理產銷輔導推廣等 +經費974千元。" +2013,5651139000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.13.3.1, +2013,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5251141000,33241000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技研發經費18,049千元,較上年度 +減列辦理以家蠶為生物反應器生產豬瘟疫 +苗及抗菌蛋白等經費4,105千元。 +2.農業政策研究經費2,592千元,較上年度 +減列建構可回收式無線射頻辨識系統應用 +於農產品倉儲管理等經費3,865千元。 +3.防疫檢疫科技研發經費12,600千元,較上 +年度增列辦理苗栗地區砂地農業灌溉技術 +發展研究等經費799千元。" +2013,5651140100,104248000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,20.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費85,662千元,較上年度核實減 +列人事費2,455千元。 +2.基本行政工作維持費18,586千元,較上年 +度減列辦理場區農路排水工程等經費1,18 +2千元。" +2013,5651149000,420000,交通及運輸設備,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.14.3.1, +2013,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5251151000,92634000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費47,323千元,較上年度 +增列辦理高粱育種及栽培技術改進等經費 +110千元。 +2.作物環境研究經費31,428千元,較上年度 +減列辦理施用含木黴菌等有益微生物果菜 +殘渣堆肥對甘藍與玉米生長及土壤肥力效 +益之評估等經費8,158千元。 +3.作物推廣研究經費7,349千元,較上年度 +減列辦理中部地區農民團體設立農夫市集 +意願之研究等經費603千元。 +4.坡地農業研究經費6,534千元,較上年度 +增列辦理杏鮑菇栽培木屑基質調製技術研 +究等經費1,595千元。" +2013,5651150100,145457000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,20.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費114,907千元,較上年度核實 +減列人事費6,629千元。 +2.基本行政工作維持費27,295千元,較上年 +度增列辦理試驗用堆肥舍整建工程等經費 +4,553千元。 +3.田間試驗及農藥檢驗經費500千元,較上 +年度減列辦理病蟲害田間藥效試驗等經費 +129千元。 +4.推動農業產業整體發展經費2,755千元, +較上年度減列補助辦理農業產銷活動及設 +施等經費285千元。" +2013,5651159000,820000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.15.3.1, +2013,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5251161000,96301000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費33,905千元,較上年度 +減列辦理小果番茄健康管理生產模式建立 +等經費2,808千元。 +2.作物環境研究經費28,282千元,較上年度 +增列辦理重點作物健康管理生產體系建立 +等經費2,965千元。 +3.農業推廣研究經費5,797千元,較上年度 +減列辦理雲嘉南地區在地飲食推廣平台之 +建置與評估等經費533千元。 +4.分場農業試驗研究經費28,317千元,較上 +年度增列辦理有效利用水資源以推動高鐵 +兩旁稻田轉作雜糧作物之研究等經費801 +千元。" +2013,5651160100,156822000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,20.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費130,882千元,較上年度核實 +減列人事費4,627千元。 +2.基本行政工作維持費24,004千元,較上年 +度減列購置公文線上簽核系統伺服器等經 +費2,069千元。 +3.農業經營輔導經費1,936千元,較上年度 +減列辦理輔導農業產銷團體企業化經營及 +推動地方產業發展等經費286千元。" +2013,5651169000,1245000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.16.3.1, +2013,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.16.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5251171000,82449000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農園作物經費38,517千元,較上年度減列 +辦理花卉品種改良及栽培生物科技技術建 +立等經費4,324千元。 +2.作物環境經費21,529千元,較上年度減列 +辦理動植物健康生長管理模式及防疫技術 +研發與應用等經費1,664千元。 +3.農業推廣經費4,669千元,較上年度減列 +辦理安全農業E化管理研究等經費1,698千 +元。 +4.旗南作物經費12,207千元,較上年度減列 +辦理蔬菜品種改良及健康管理研究等經費 +1,242千元。 +5.澎湖作物經費5,527千元,較上年度減列 +辦理蔬菜與果樹品種選育及栽培技術研究 +等經費507千元。" +2013,5651170100,128285000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,20.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費94,813千元,較上年度核實減 +列人事費2,801千元。 +2.基本行政工作維持費30,216千元,較上年 +度增列辦理田間試驗等經費591千元。 +3.農業經營輔導經費3,256千元,較上年度 +增列辦理熱帶果樹、蔬菜、花卉產業整體 +發展等經費56千元。" +2013,5651179000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.17.3.1, +2013,5651179800,200000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.17.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5251181000,72203000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費19,940千元,較上年度 +減列辦理花蓮地區果樹栽培技術改進之研 +究等經費1,733千元。 +2.作物環境研究經費18,447千元,較上年度 +減列辦理花蓮地區作物病蟲害綜合管理技 +術之研究等經費708千元。 +3.農業推廣研究經費14,557千元,較上年度 +減列辦理旅客對花宜地區休閒農場旅遊意 +象與意願之研究等經費555千元。 +4.分場農業試驗研究經費19,259千元,較上 +年度減列辦理青蔥保健茶品開發之研究等 +經費1,046千元。" +2013,5651180100,99722000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,20.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費81,725千元,較上年度核實減 +列人事費2,314千元。 +2.基本行政工作維持費15,908千元,較上年 +度減列辦理種原保存冷藏庫改善工程等經 +費2,539千元。 +3.農業經營輔導經費2,089千元,較上年度 +減列推動農業產業整體發展等經費456千 +元。" +2013,5651189000,820000,交通及運輸設備,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.18.3.1, +2013,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.18.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5251191000,55313000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費22,488千元,較上年度 +增列辦理園藝深層海水溫控栽培及研發等 +經費1,715千元。 +2.作物環境研究經費24,117千元,較上年度 +減列辦理科技人才培育及國際合作等經費 +2,576千元。 +3.農業推廣研究經費2,277千元,較上年度 +減列辦理創新農業人力研究等經費193千 +元。 +4.果園管理研究經費6,431千元,較上年度 +減列辦理果樹採收後處理研究等經費735 +千元。" +2013,5651190100,90172000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,20.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費72,290千元,較上年度核實減 +列人事費3,381千元。 +2.基本行政工作維持費16,232千元,較上年 +度增列辦理推廣訓練中心設施整體改善工 +程等經費4,305千元。 +3.推動農業產業整體發展經費950千元,較 +上年度減列獎補助費128千元。 +4.發展溫控精緻農業經費700千元,較上年 +度減列辦理深層海水之適合作物應用研究 +等經費300千元。" +2013,5651199000,820000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.19.3.1, +2013,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.19.4,仍照���年度預算數編列。 +2013,5251201200,131222000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,20.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.漁業生產及管理自動化經費7,585千元, +較上年度減列辦理防寒魚塭及遠洋漁船節 +能風扇設計等經費422千元。 +2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費24 +,212千元,較上年度增列辦理石斑魚苗關 +鍵技術整合研發與應用研究等經費1,023 +千元。 +3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費66 +,472千元,較上年度減列辦理沿近海漁業 +資源評估與管理研究等經費2,434千元。 +4.水產加工及品質安全檢測經費25,545千元 +,較上年度減列辦理水產品衛生安全研究 +等經費4,459千元。 +5.漁業經貿政策及制度研究經費4,367千元 +,較上年度減列辦理漁業產業政策與國際 +化發展分析及前瞻研究等經費358千元。 +6.漁業資訊之應用經費1,285千元,較上年 +度減列辦理漁業產銷戰情決策管理資訊規 +劃與整合服務研究等經費179千元。 +7.國際漁業科技合作經費1,756千元,較上 +年度減列辦理參與國際漁業組織重要議題 +研究等經費244千元。" +2013,5651200100,317239000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,20.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費271,750千元,較上年度核實 +減列人事費28,484千元。 +2.基本行政工作維持費45,489千元,較上年 +度減列水電費、辦公廳舍及設施維修養護 +等經費4,300千元。" +2013,5651202000,2935811000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,20.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費53,271千元,較上年度減列 +增撥漁業發展基金等經費13,011千元。 +2.漁政管理經費87,767千元,較上年度減列 +辦理漁業資源培育與宣導教育輔導等經費 +13,226千元。 +3.遠洋漁業管理經費227,638千元,較上年 +度減列辦理遠洋漁業永續方案等經費33,6 +13千元。 +4.養殖漁業管理經費212,117千元,較上年 +度減列辦理輔導漁業推廣教育等經費3,66 +0千元。 +5.遠洋漁業開發經費42,715千元,較上年度 +增列辦理公務船舶年度定期養護等經費2, +078千元。 +6.休漁獎勵經費197,000千元,較上年度減 +列委託辦理休漁獎勵等經費3,000千元。 +7.漁業電臺管理經費89,303千元,較上年度 +增列購置真空管式調幅廣播機等經費25,8 +76千元。 +8.漁業用油補貼經費2,026,000千元,較上 +年度核實增列190,000千元。" +2013,5651203000,1323899000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,20.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增漁業多元化經營建設計畫(第四期) +總經費9,015,300千元,分4年辦理,本年 +度編列第1年經費1,323,899千元。 +2.上年度辦理漁業多元化經營建設計畫(第 +三期)預算業已編竣,所列726,963千元 +如數減列。 +3.上年度辦理海岸新生及漁業建設計畫預算 +業已編竣,所列1,007,695千元如數減列 +。" +2013,5651209000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.20.5.1, +2013,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,20.20.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,5251503000,256893000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,20.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農產品安全無縫科技研發經費52,676千元 +,較上年度減列辦理作物群組化農藥延伸 +使用及安全無縫生產基礎關鍵技術研發等 +經費12,169千元。 +2.防疫檢疫科技研發經費187,548千元,較 +上年度減列辦理人畜共通傳染病防治技術 +研究改進等經費34,957千元。 +3.檢疫產業電子化自動化經費16,669千元, +較上年度減列建構安全農藥管理資訊體系 +等經費2,825千元。" +2013,5651500100,680328000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,20.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費536,019千元,較上年度核實 +減列人事費11,998千元。 +2.基本行政工作維持費144,309千元,較上 +年度減列水電費等經費578千元。" +2013,5651501000,811041000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,20.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物防疫業務經費173,152千元,較上年 +度減列辦理水產動物疾病防治等經費3,26 +9千元。 +2.動物檢疫業務經費20,895千元,較上年度 +減列辦理輸出動物及其產品產地檢疫功能 +強化等經費3,494千元。 +3.植物防疫業務經費78,615千元,較上年度 +減列辦理植物疫情監測及緊急防治工作等 +經費13,495千元。 +4.植物檢疫業務經費52,561千元,較上年度 +減列辦理檢疫偵測犬隊訓練等經費1,691 +千元。 +5.企劃業務經費40,578千元,較上年度減列 +辦理強化進出口植物與其產品有害生物檢 +測鑑定及動植物有害生物疫情資訊蒐集研 +析等經費365千元。 +6.屠宰衛生檢查業務經費404,646千元,較 +上年度增列辦理肉品衛生安全維護計畫等 +經費6,229千元。 +7.動植物防檢疫經費40,594千元,較上年度 +減列辦理澎湖檢疫站燻蒸設施購置等經費 +2,294千元。" +2013,5651509000,206361000,營建工程,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.21.4.1, +2013,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,20.21.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,5251601000,790000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,20.22.1,"本年度預算數790千元,係辦理農業金融體 +系營運策略研究經費,較上年度減列改善農 +漁會信用部營業空間研究等經費110千元。" +2013,5651600100,103771000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,20.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費90,998千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費950千元。 +2.基本行政工作維持費12,773千元,較上年 +度減列辦理辦公廳舍整修等經費1,552千 +元。" +2013,5651601000,248728000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,20.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業金融教育及資訊經費20,963千元,較 +上年度減列辦理整合農漁業資訊共同利用 +系統建置等經費1,284千元。 +2.農業金融機構管理經費7,491千元,較上 +年度減列辦理農業金融機構實地檢查等經 +費1,214千元。 +3.農業融資及金融法令經費937千元,與上 +年度同。 +4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費21 +9,337千元,較上年度減列37,197千元。" +2013,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,20.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5251701000,140000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,20.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農糧作物產銷技術研發經費82,177千元, +較上年度減列建構糧食安全分級管理體系 +及實施方案等經費15,972千元。 +2.農產運銷電子化研發經費15,636千元,較 +上年度減列辦理農糧產銷決策管理資訊整 +合系統建置等經費7,244千元。 +3.作物環境科技研發經費19,486千元,較上 +年度增列辦理坡地農田坵塊現況圖資料庫 +建置等經費1,244千元。 +4.農產加工科技研發經費9,102千元,較上 +年度減列辦理保健食品開發等經費1,523 +千元。 +5.強化農業科技產學研合作研發經費13,599 +千元,較上年度增列辦理多層次米食副產 +物造粒技術及溶解、口感改善之研究等經 +費850千元。" +2013,5651700100,767869000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,20.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費729,032千元,較上年度核實 +減列人事費40,046千元。 +2.基本行政工作維持費38,837千元,較上年 +度減列辦理文康活動及購置空調用冰水主 +機等經費1,359千元。" +2013,5651701000,995377000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,20.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費141,067千元,較上年度增 +列辦理農情田間調查圖籍數位化等經費5, +396千元。 +2.作物生產管理經費98,858千元,較上年度 +增列辦理蘭花產值倍增等經費38,393千元 +。 +3.農業資材管理經費214,774千元,較上年 +度增列發展有機農業等經費144,384千元 +。 +4.運銷加工管理經費233,510千元,較上年 +度減列發展農產品加工事業及加工型農作 +物產業輔導等經費24,605千元。其中補助 +臺北花卉批發市場遷建計畫總經費411,45 +5千元,分7年辦理,96至101年度已編列3 +46,452千元,本年度續編最後1年經費65, +003千元。 +5.糧食產業管理經費44,288千元,較上年度 +減列辦理稻米產業經營管理及行銷推廣等 +經費16,960千元。 +6.分署農糧管理經費46,446��元,較上年度 +減列辦理建築物耐震補強工程等經費8,22 +7千元。 +7.花博暨會後發展計畫總經費3,513,000千 +元,分年辦理,98至101年度已編列3,071 +,000千元,本年度續編216,434千元,較 +上年度減列4,566千元。 +8.上年度辦理精緻農業健康卓越方案計畫預 +算業已編竣,所列213,152千元如數減列 +。" +2013,5651709000,3875000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.23.4.1, +2013,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,20.23.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,6154011400,126426558000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工保險業務,社會保險支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研議勞工保險財務及就業保險業務1,857 +千元,較上年度減列研議改進就業保險相 +關規定及辦理就業保險制度宣導等經費45 +9千元。 +2.研議承保及現金給付業務3,017千元,較 +上年度減列推動勞保年金制度等經費711 +千元。 +3.落實職業災害保險制度1,597千元,較上 +年度減列研議修正職業災害勞工保護法等 +經費230千元。 +4.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 +保經費27,219,086千元,較上年度增列1, +199,967千元。 +5.補助職業工人等及其眷屬參加全民健保經 +費31,316,583千元,較上年度增列3,437, +372千元。 +6.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 +保險經費26,926,773千元,較上年度增列 +7,555,204千元。 +7.補助職業工人等參加勞工保險經費32,645 +,734千元,較上年度增列824,541千元。 +8.補助辦理勞保、農保及職業災害勞工保護 +業務所需行政事務費2,557,327千元,較 +上年度減列74,450千元。 +9.補助未加入勞保而遭遇職業災害之勞工補 +償經費70,000千元,較上年度增列5,000 +千元。 +10.補助辦理就業保險業務所需行政事務費4 +70,084千元,較上年度減列45,869千元。 +11.直轄市非設籍勞保欠費繳款專案補助5,2 +14,500千元,較上年度增列638,764千元 +。" +2013,6354010100,594457000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,一般行政,福利服務支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費459,061千元,較上年度核實 +減列人事費24,104千元。 +2.基本行政工作維持費96,459千元,較上年 +度減列辦公廳舍修繕等經費1,693千元。 +3.訴願審議業務2,245千元,與上年度同。 +4.法制業務2,866千元,較上年度減列出席 +費等314千元。 +5.統計業務管理12,532千元,較上年度減列 +印製統計刊物等經費200千元。 +6.勞工資訊業務21,294千元,較上年度減列 +購置資訊設備耗材等經費1,027千元。" +2013,6354011100,108741000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞資關係業務,福利服務支出,21.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔導工會組織健全發展35,232千元,較上 +年度增列補助工會辦理教育訓練及宣導等 +經費3,489千元。 +2.強化勞資夥伴關係8,091千元,較上年度 +增列推動促進勞資雙方簽訂團體協約等經 +費2,654千元。 +3.健全勞資爭議處理制度65,418千元,較上 +年度減列推動不當勞動行為裁決機制及辦 +理裁決案件等經費10,007千元。" +2013,6354011200,671175000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞動條件業務,福利服務支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全勞動基準法制及有效落實執行2,517 +千元,較上年度減列辦理勞動基準法令宣 +導等經費106千元。 +2.健全合理工資、工時制度1,069千元,較 +上年度減列辦理相關宣導及研討活動等經 +費224千元。 +3.加強特別保護與落實性別工作平等法5,00 +2千元,較上年度減列研議性別工作平等 +法制及推動企業建立制度化友善措施等經 +費961千元。 +4.落實勞工退休制度1,427千元,較上年度 +減列辦理勞工退休法令宣導等經費326千 +元。 +5.補助辦理勞工退休金業務所需行政事務費 +661,160千元,較上年度減列42,727千元 +。" +2013,6354011300,70405000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工福利業務,福利服務支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動職工福利,改善勞工生活2,319千元 +,較上年度減列研議規劃企業員工福利相 +關措施等經費520千元。 +2.規劃商港相關工會勞工福利,增進碼頭工 +人福祉21,327千元,以商港服務費支應, +較上年度減列100千元。 +3.輔助托兒福利服務10,517千元,較上年度 +增列補助雇主辦理托兒措施等���費269千 +元。 +4.加強推行勞工教育8,785千元,較上年度 +減列規劃辦理勞動權益教育、輔導民間團 +體辦理勞動事務進修教育及規劃工會教育 +經費法制化等經費2,389千元。 +5.策辦勞工服務工作27,457千元,較上年度 +減列職業災害勞工保護法研究、規劃及宣 +導等經費1,525千元。 +6.上年度勞工教育學苑管理預算業已編竣, +所列821千元如數減列。" +2013,6354011500,29453000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工安全衛生業務,福利服務支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.強化事業單位安全衛生管理體系及改善教 +育訓練品質11,319千元,較上年度減列擴 +充工安相關資訊系統等經費735千元。 +2.建構勞動安全環境及推動防災措施2,265 +千元,與上年度同。 +3.積極推動職業病預防工作8,936千元,較 +上年度減列建置勞工健康管理系統經費38 +2千元。 +4.創新職場安全機制及強化產業安全設施2, +521千元,與上年度同。 +5.推動化學品管理與資訊應用機制4,412千 +元,與上年度同。" +2013,6354011600,226650000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工檢查業務,福利服務支出,21.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全勞動檢查體制4,600千元,較上年度 +增列全國勞動檢查資訊系統維護等經費77 +千元。 +2.降低一般行業職業災害6,362千元,較上 +年度減列高風險行業專案檢查等經費102 +千元。 +3.災害防救暨職業衛生檢查3,531千元,較 +上年度減列派員赴美國參與局限空間勞動 +檢查實習等經費449千元。 +4.降低營造業職業災害5,125千元,較上年 +度減列執行動態稽查、巡查及墜落災害防 +止策略等經費87千元。 +5.危險性機械及設備檢查與管理207,032千 +元,以檢查費收入支應,較上年度增列委 +託辦理危險性機械及設備代行檢查等經費 +7,714千元。" +2013,6354011700,21254000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,綜合規劃業務,福利服務支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動研究發展5,903千元,較上年度減列 +勞動政策宣導等經費1,388千元。 +2.強化計畫管考2,000千元,與上年度同。 +3.拓展國際勞動事務8,689千元,較上年度 +減列補助勞工團體與非政府組織團體辦理 +或參加國際性勞動事務活動等經費409千 +元。 +4.強化勞動力規劃及組織效能4,662千元, +較上年度增列維護英文網頁等經費112千 +元。" +2013,6354012200,92403000,北區檢查所,勞工委員會主管,勞工委員會,檢查所管理,福利服務支出,21.1.9.1, +2013,6354019800,6709000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,第一預備金,福利服務支出,21.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2013,6454011800,19634000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,技能檢定業務,國民就業支出,21.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動技能檢定900千元,較上年度減列輔 +導技能檢定學術科受委託單位經費308千 +元。 +2.強化技能檢定基準10,115千元,較上年度 +減列技能檢定術科測試監評人員培訓等經 +費3,043千元。 +3.規劃及督導全國技能檢定事務910千元, +較上年度減列購置技能檢定用車等經費1, +089千元。 +4.技術士證核發及管理7,709千元,較上年 +度減列購置辦公用品等經費985千元。" +2013,6454110100,1012558000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,一般行政,國民就業支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費993,262千元,較上年度核實 +減列人事費63,903千元。 +2.基本行政工作維持費17,543千元,較上年 +度減列一般事務費等2,322千元。 +3.資訊管理業務1,642千元,較上年度減列 +數據通訊費等759千元。 +4.法務業務111千元,與上年度同。" +2013,6454110200,785266000,綜合規劃,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職業訓練業務,國民就業支出,21.2.2.1, +2013,6454110400,9575000,泰山職訓中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職訓中心管理,國民就業支出,21.2.3.1, +2013,6454110500,5121000,北基宜花金馬區就服中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,就服中心管理,國民就業支出,21.2.4.1, +2013,6454119800,2831000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,第一預備金,國民就業支出,21.2.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2013,5254610100,92614000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般行政,科學支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費87,204千元,較上年度核實減 +列人事費3,283千元。 +2.基本行政工作維持費5,410千元,較上年 +度減列保全、環境清潔維護及辦公廳舍修 +繕等經費895千元。" +2013,5254611100,49251000,勞工安全調查研究,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,勞工安全衛生研究,科學支出,21.3.2.1, +2013,5254619000,630000,交通及運輸設備,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,21.3.3.1, +2013,5254619800,100000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,21.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,6354710100,107281000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,一般行政,福利服務支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費87,542千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費435千元。 +2.基本行政工作維持費19,739千元,較上年 +度減列購置消耗品、非消耗品及檔案整理 +等經費1,621千元。" +2013,6354710200,8521000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,勞工退休基金監理業務,福利服務支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金投資與運用規劃1,895千元,較上年 +度減列辦理基金收支保管相關業務整合等 +經費1,037千元。 +2.基金業務之研考及控管6,626千元,較上 +年度減列行政資訊應用系統委外維護、汰 +換資訊設備及強化資訊系統功能等經費1, +683千元。" +2013,6354719800,700000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,第一預備金,福利服務支出,21.4.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,5157011100,70170000,無細項,衛生署主管,衛生署,公費生培育工作,教育支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫學系公費生培育業務10,240千元,較上 +年度減列獎助醫學系公費生待遇及補(捐) +助承辦學校教學用設備等經費11,860千元 +。 +2.原住民及離島地區醫事人員養成計畫,總 +經費326,582千元,分5年辦理,101年度 +已編列55,865千元,本年度續編列第2年 +經費59,930千元,較上年度增列獎助原住 +民族及離島地區養成公費生待遇等經費4, +065千元。" +2013,5257011700,597340000,科技發展工作,衛生署主管,衛生署,科技業務,科學支出,22.1.2.1, +2013,6157012000,31563000,全民健康保險工作,衛生署主管,衛生署,全民健康保險業務,社會保險支出,22.1.3.1, +2013,6157014000,16188000,無細項,衛生署主管,衛生署,長期照護保險業務,社會保險支出,22.1.4,"本年度預算數16,188千元,較上年度減列辦 +公房舍租金等4,741千元。" +2013,6157018100,532484000,全民健康保險紓困基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,社會保險支出,22.1.5.1, +2013,6257013000,1000000,無細項,衛生署主管,衛生署,漢生病病人補償及保障計畫,社會救助支出,22.1.6,"本年度預算數1,000千元,係依據漢生病病 +患人權保障及補償條例第3條第1項第2款規 +定,編列漢生病病人補償金,與上年度同。" +2013,6557010100,610420000,無細項,衛生署主管,衛生署,一般行政,醫療保健支出,22.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費515,684千元,較上年度核實 +減列人事費24,200千元。 +2.基本行政工作維持費94,736千元,較上年 +度增列進駐南港衛生大樓辦公室之搬遷、 +水電、廣播視訊設備等經費8,274千元。" +2013,6557011000,2425369000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫政業務,醫療保健支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫政法規與醫事人員及機構管理18,124千 +元,較上年度減列醫療糾紛案件鑑定等經 +費3,148千元。 +2.醫療業務督導管理4,575千元,較上年度 +減列醫療法人財務報告審查及精神衛生業 +務等經費421千元。 +3.醫療替代役5,584千元,較上年度減列替 +代役教育訓練費、宿舍水電費等1,400千 +元。 +4.健全醫療衛生體系128,356千元,較上年 +度減列醫院評鑑及教學醫院評鑑等經費30 +,002千元。 +5.提升醫事機構服務品質78,336千元,較上 +年度減列辦理生醫科技相關計畫與建置安 +寧緩和醫療意願書、器官捐贈同意書資料 +庫等經費12,898千元。 +6.醫事人力培育與訓練2,075,153千元,較 +上年度減列教學訓練計畫等經費109,255 +千元。 +7.健全緊急醫療照護網絡115,241千元,較 +上年度減列補助縣市衛生局辦理緊急醫療 +救護工作、緊急醫療資訊系統軟硬體維護 +及辦理區域緊急醫療應變中心計畫等經費 +24,645千元。 +8.上年度加強精神疾病防治與心理衛生工作 +預算業已編竣,所列631,451千元如數減 +列。" +2013,6557011100,551357000,無細項,衛生署主管,衛生署,心理健康業務,醫療保健支出,22.1.9,"本年度預算數551,357千元,係新增辦理心 +理健康促進業務經費,包括: +1.心理健康行政管理361千元。 +2.加強心理健康促進工作550,996千元。" +2013,6557011200,692537000,無細項,衛生署主管,衛生署,護理及健康照護業務,醫療保健支出,22.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族及離島地區醫療保健行政工作29 +,225千元,較上年度減列辦理原住民部落 +及離島社區健康營造輔導中心等經費1,08 +2千元,增列補助離島地區嚴重傷病患轉 +診自行搭機來臺就醫交通費3,540千元, +計淨增2,458千元。 +2.護理行政工作1,255千元,較上年度減列 +辦理教育訓練等經費155千元。 +3.落實長照十年計畫309,958千元,較上年 +度增列辦理長期照顧十年計畫整合照顧管 +理制度及長照服務等經費45,150千元。 +4.推動身心障礙醫療復健網絡23,897千元, +較上年度增列辦理失智相關國際研討會等 +經費351千元。 +5.強化護理人力培育與提升專業知能29,507 +千元,較上年度減列辦理護理助產業務規 +劃等經費2,622千元。 +6.加強原住民族及離島地區醫療保健服務28 +8,921千元,較上年度減列醫療影像傳輸 +系統(PACS)暨共用醫療資訊系統(HIS)功 +能擴充等工作、衛生所(室)辦公廳舍重擴 +建暨空間規劃及醫療儀器等相關設備更新 +及急重症傷病患轉診後送等經費58,108千 +元。 +7.推動長照服務體系及長照服務網業務9,77 +4千元,較上年度減列長照研討會等經費1 +,838千元。" +2013,6557011300,15918000,無細項,衛生署主管,衛生署,新竹生醫園區醫院籌設計畫,醫療保健支出,22.1.11,"本年度預算數15,918千元,係辦理新竹生醫 +園區醫院規劃設計及興建工程,總經費1,80 +0,000千元,分8年辦理,101年度已編列45, +000千元,本年度續編列第2年經費15,918千 +元,較上年度減列29,082千元。" +2013,6557011600,72947000,無細項,衛生署主管,衛生署,企劃業務,醫療保健支出,22.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛生業務企劃11,950千元,較上年度增列 +辦理各項先期審查作業及衛生政策相關會 +議等經費2,296千元。 +2.衛生業務管考1,607千元,較上年度增列 +衛生管考之研發替代役薪資等122千元。 +3.衛生政策推展15,086千元,較上年度減列 +衛生政策推展之志工研習等經費2,488千 +元。 +4.衛生統計及調查分析31,229千元,較上年 +度增列辦理死亡通報網路系統改版等經費 +10,770千元。 +5.衛生教育模式之建立與推廣13,075千元, +較上年度減列提升衛生教育方法及技能等 +經費3,065千元。 +6.上年度國際衛生行政人才培訓預算業已編 +竣,所列4,533千元如數減列。" +2013,6557011700,66215000,無細項,衛生署主管,衛生署,國際衛生業務,醫療保健支出,22.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強辦理參與多邊國際性組織活動10,217 +千元,較上年度減列參與國際性組織活動 +等經費2,072千元。 +2.推動雙邊國際衛生合作與交流19,858千元 +,較上年度減列推動雙邊國際衛生合作與 +交流等經費3,903千元。 +3.加強辦理區域性國際衛生合作交流10,095 +千元,較上年度減列區域性之國際衛生合 +作交流等經費2,238千元。 +4.國際醫衛人才培育及醫療衛生援助合作26 +,045千元,較上年度減列辦理臺灣健康論 +壇等經費4,847千元。" +2013,6557011800,130058000,無細項,衛生署主管,衛生署,衛生醫療資訊業務,醫療保健支出,22.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛生行政資訊業務30,424千元,較上年度 +減列資訊安全業務及辦公室事務影印機設 +備等經費1,864千元。 +2.基礎建設及網路服務69,763千元,較上年 +度減列醫療資訊網視訊設備維護等經費13 +,038千元。 +3.公衛及醫療資訊業務29,871千元,較上年 +度減列醫事憑證管理中心營運等經費3,74 +9千元。" +2013,6557011900,3435195000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫院營運業務,醫療保健支出,22.1.15,"本年度預算數3,435,195千元,係辦理所屬 +醫院營運輔導經費,較上年度減列公務人員 +舊制年資退休撫卹金等38,671千元。" +2013,6557018100,315440000,醫療藥品基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,醫療保健支出,22.1.16.1, +2013,6557019000,250000000,營建工程,衛生署主管,衛生署,一般建築及設備,醫療保健支出,22.1.17.1, +2013,6557019800,30000000,無細項,衛生署主管,衛生署,第一預備金,醫療保健支出,22.1.18,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2013,5257050400,202895000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,科技發展工作,科學支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫科技發展研究及科技管理200,456千 +元,較上年度減列委外人力、研究助理薪 +資及實驗室相關設備13,087千元,增列委 +託辦理防疫發展工作等經費3,254千元, +計淨減9,833千元。 +2.物質成癮整合型計畫2,439千元,較上年 +度減列個案訪視作業及耗材等經費1,125 +千元。" +2013,6557050100,998397000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,一般行政,醫療保健支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費954,212千元,較上年度核實 +減列人事費40,438千元。 +2.基本行政工作維持費44,185千元,較上年 +度減列辦公室自動化管理維護費等經費4, +117千元,增列購置辦公事務物品等經費1 +,552千元,計淨減2,565千元。" +2013,6557050200,4378636000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,防疫業務,醫療保健支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃及綜合業務78,254千元,較上年度減 +列委辦防疫工作及媒體通路疫病防治行銷 +等經費19,839千元。 +2.檢疫防疫業務142,123千元,較上年度減 +列24,146千元,包括: +(1)檢疫防疫業務97,890千元,較上年度 +減列委託醫療院所辦理旅遊醫學教育訓 +練中心計畫及購置瘧疾防治用藥等經費 +15,438千元。 +(2)急性傳染病流行風險監控與管理計畫 +總經費3,629,004千元,分5年辦理,10 +0至101年度已編列113,241千元,本年 +度續編第3年經費44,233千元,較上年 +度減列委託地方衛生機關辦理病媒傳染 +病監測等經費8,708千元。 +3.慢性傳染病防治業務286,160千元,較上 +年度減列委託醫事機構辦理愛滋防治工作 +及補助醫療院所與相關團體辦理愛滋及結 +核病個案管理工作等經費56,154千元。 +4.緊急應變整備業務216,067千元,較上年 +度增列52,743千元,包括: +(1)辦理應變規劃感染症防治中心業務所 +需經費38,480千元,較上年度減列數位 +學習網、生物防護相關演練暨生物病原 +災害防救等經費6,113千元。 +(2)我國因應流感大流行準備第二期計畫 +總經費6,708,786千元,分5年辦理,10 +0至101年度已編列246,812千元,本年 +度續編第3年經費177,587千元,較上年 +度減列疫苗倉儲及補助傳染病防治等經 +費41,144千元,增列克流感原料藥轉換 +克流感膠囊經費100,000千元,計淨增5 +8,856千元。 +5.疾病監測及調查業務80,526千元,較上年 +度減列委託醫療機構辦理實驗室生物安全 +查核及災害緊急應變計畫、資訊系統維護 +等經費10,922千元。 +6.傳染病研究及檢驗業務99,562千元,較上 +年度減列病毒性感染症合約實驗室委託檢 +驗計畫、購置儀器設備及傳染病認可檢驗 +實驗室品質提升業務等經費18,287千元。 +7.血清疫苗研製業務36,703千元,較上年度 +減列生物製劑維持廠房及滅菌鍋爐水電費 +、疫苗封緘檢驗等經費4,538千元。 +8.傳染病防治醫療業務2,789,944千元,較 +上年度增列89,574千元,包括: +(1)結核病十年減半全民動員第二期計畫 +總經費9,156,888千元,分5年辦理,10 +0至101年度已編列2,107,106千元,本 +年度續編第3年經費1,007,046千元,分 +配本科目編列916,560千元,與上年度 +同。 +(2)愛滋防治第五期五年計畫總經費20,73 +4,000千元,分5年辦理,101年度已編 +列1,937,575千元,本年度續編第2年經 +費1,987,145千元,分配本科目編列1,7 +91,471千元,較上年度增列89,574千元 +。 +(3)老人流感診察費81,913千元,與上年 +度同。 +9.設立國家疫苗基金及促進國民免疫力計畫 +總經費2,748,094千元,分5年辦理,98至 +101年度已編列2,098,797千元,本年度續 +編最後1年經費649,297千元,較上年度增 +列144,523千元。" +2013,6557059800,50000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,第一預備金,醫療保健支出,22.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5257301800,158868000,無細項,衛生署主管,國民健康局,科技發展工作,科學支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人口健康調查研究109,455千元,較上年 +度增列辦理國民健康訪問調查等經費21,8 +43千元及新增國民營養健康狀況變遷調查 +計畫33,000千元,計淨增54,843千元。 +2.重要婦幼健康問題之研究調查與改進7,85 +5千元,較上年度減列婦女健康、孕產婦 +、嬰幼兒及生育保健研究計畫等經費14,1 +37千元。 +3.兒童及青少年保健研究發展7,431千元, +較上年度減列口腔保健、兒童看電視及使 +用電腦時間之介入策略及對兒童體位之影 +響等經費4,768千元。 +4.推動成人及中老年健康研究發展21,614千 +元,較上年度減列成人及中老年健康相關 +研究計畫等經費1,495千元。 +5.社區及職場健康傳播與健康風險研究1,24 +0千元,較上年度減列致胖環境改善、弱 +勢族群身體活動模式之調查計畫等經費9, +652千元。 +6.推動癌症防治研究發展7,678千元,較上 +年度減列癌症防治研究計畫等經費4,569 +千元。 +7.電磁場健康效應流行病學3,595千元,較 +上年度減列電磁場健康效應流行病學研究 +計畫等經費603千元。 +8.上年度辦理衛生教育模式研發與評價預算 +業已編竣,所列1,978千元如數減列。" +2013,6557300100,428083000,無細項,衛生署主管,國民健康局,一般行政,醫療保健支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費367,868千元,較上年度減列 +法定編制人員7人之人事費、退休人員年 +終慰問金、員工上下班交通費等計29,420 +千元。 +2.基本行政工作維持費60,215千元,較上年 +度減列辦公廳舍整修及資訊系統維護等經 +費9,931千元,增列購置資訊軟硬體及周 +邊設備費840千元,計淨減9,091千元。" +2013,6557301000,18409000,無細項,衛生署主管,國民健康局,國民健康業務,醫療保健支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人口健康指標監測789千元,較上年度減 +列研究作業倫理審議經費109千元。 +2.婦幼及生育保健4,000千元,較上年度減 +列人工生殖機構許可審核等經費509千元 +。 +3.兒童及青少年保健1,868千元,較上年度 +減列兒童及青少年事故傷害防制之監測計 +畫等經費414千元。 +4.成人及中老年保健2,360千元,較上年度 +減列更年期保健計畫等經費415千元。 +5.健康促進宣導與衛生人員訓練954千元, +較上年度減列健康促進宣導等經費169千 +元。 +6.衛生所人員線上學習3,201千元,較上年 +度減列衛生所人員培訓等經費734千元。 +7.油症受害者健康照護5,237千元,較上年 +度減列油症患者健康照護服務等經費108 +千元。" +2013,6557301700,2723973000,無細項,衛生署主管,國民健康局,預防保健業務,醫療保健支出,22.3.4,"本年度預算數2,723,973千元,係辦理孕婦 +產前檢查、兒童牙齒塗氟保健服務、子宮頸 +癌與乳癌篩檢、兒童及成人預防保健等經費 +,較上年度增列32,183千元。" +2013,6557309800,10000,無細項,衛生署主管,國民健康局,第一預備金,醫療保健支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,5257400300,69509000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,科技業務,科學支出,22.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動中醫藥科技發展63,674千元,較上年 +度減列提升產品品質安全與療效計畫等經 +費10,589千元。 +2.健全中藥審查法規及臨床試驗環境5,835 +千元,較上年度減列中醫藥臨床試驗療效 +研究計畫等經費3,476千元。" +2013,6557400100,65781000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,一般行政,醫療保健支出,22.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,301千元,較上年度減列退 +休人員年終慰問金及員工上下班交通費等 +1,633千元,增列員工薪俸晉級差額等經 +費1,084千元,計淨減549千元。 +2.基本行政工作維持費8,480千元,較上年 +度增列人力管理、警衛保全等經費861千 +元。" +2013,6557400200,19981000,中醫規劃及管理工作,衛生署主管,中醫藥委員會,中醫中藥業務,醫療保健支出,22.4.3.1, +2013,6557409000,0,交通及運輸設備,衛生署主管,中醫藥委員會,一般建築及設備,醫療保健支出,22.4.4.1, +2013,6557409800,10000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,第一預備金,醫療保健支出,22.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,5257600300,51862000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,科技發展工作,科學支出,22.5.1,"本年度預算數51,862千元,係辦理創造全民 +健保價值科技計畫所需經費,較上年度減列 +二代健保財務系統規劃與研究等經費4,250 +千元,增列辦理我國健保的給付範圍、部分 +負擔與保險永續經營之檢討與改善研究等經 +費8,919千元,計淨增4,669千元。" +2013,6157600100,2905032000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,一般行政,社會保險支出,22.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,833,837千元,較上年度增 +列原高雄門診中心102年1月1日結束營運 +現有人力歸建等人事經費15,644千元。 +2.基本行政工作維持費71,195千元,較上年 +度減列辦公用郵電費與印刷等經費10,752 +千元。" +2013,6157600200,2485391000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,健保業務,社會保險支出,22.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.承保業務1,499,255千元,較上年度減列 +辦理健保IC卡首發遺失換補發等經費25,0 +08千元。 +2.財務業務121,438千元,較上年度增列金 +融機構代收補充保險費手續費及印製郵寄 +扣費義務人轉帳繳交補充保險費收據等經 +費32,415千元。 +3.醫務管理業務3,156千元,較上年度減列 +全民健保醫療費用支付標準規劃之資料分 +析處理委外等經費587千元。 +4.醫審及藥材業務85,549千元,較上年度減 +列醫療服務審查等經費11,767千元。 +5.健保資訊業務260,580千元,較上年度減 +列辦理保險資訊整合平台及憑證安全管理 +等經費43,585千元。 +6.企劃業務41,750千元,較上年度增列辦理 +二代健保相關業務宣導等經費2,309千元 +。 +7.各分區業務組業務473,663千元,較上年 +度減列辦理承保案件受理收繳及醫療費用 +給付案件受理核付等經費53,231千元。" +2013,6157609000,16122000,土地購置,衛生署主管,中央健康保險局,一般建築及設備,社會保險支出,22.5.4.1, +2013,6157609800,10000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,第一預備金,社會保險支出,22.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,5257700300,557435000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,科技發展工作,科學支出,22.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.物質成癮整合型計畫20,349千元,較上年 +度減列濫用藥物流行病學及預防介入研究 +等經費3,906千元。 +2.農業生物技術產業化發展方案17,596千元 +,較上年度減列基因改造食品安全評估環 +境建置等經費3,299千元。 +3.新增藥物安全品質提升計畫217,154千元 +。 +4.新增食品安全管制科技發展計畫267,048 +千元。 +5.新增奈米生醫產品法規管理科學研究經費 +35,288千元。 +6.上年度藥物科技發展計畫預算業已編竣, +所列248,054千元如數減列。 +7.上年度食品安全與營養科技計畫預算業已 +編竣,所列196,978千元如數減列。 +8.上年度奈米國家型計畫預算業已編竣,所 +列44,324千元如數減列。 +9.上年度建立食品風險預警系統預算業已編 +竣,所列143,746千元如數減列。" +2013,6557700100,570112000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,一般行政,醫療保健支出,22.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費530,986千元,較上年度核實 +減列人事費21,131千元。 +2.基本行政工作維持費39,126千元,較上年 +度減列辦公室外牆裝修等經費9,423千元 +。" +2013,6557700200,1071160000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,食品藥物管理業務,醫療保健支出,22.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃風險管理及消費者保護業務143,848 +千元,較上年度減列組織風險管理與機制 +建構及施政滿意度調查等經費5,166千元 +,增列辦理藥廠主題式專案查核與強化地 +方檢驗資源及實驗室認證等經費39,627千 +元,計淨增34,461千元。 +2.食品管理業務199,241千元,較上年度增 +列建立食品業者登錄及管理制度、建立食 +品業者追溯及追蹤系統與管理、強化高風 +險食品製造業者之管理等經費36,830千元 +。 +3.藥品及新興生技藥品管理業務185,239千 +元,較上年度減列7,632千元,包括: +(1)新世代健康領航計畫等預算業已編竣 +,所列12,429千元如數減列。 +(2)增列辦理藥品查驗登記業務、社區藥 +局藥事服務品質評估考核及臨床試驗業 +務提升等經費4,797千元。 +4.醫療器材及化粧品管理業務116,781千元 +,較上年度增列辦理醫療器材及化粧品查 +驗登記業務等經費37,781千元。 +5.研究檢驗管理業務79,290千元,較上年度 +增列辦理市售一般藥物、化粧品、中藥製 +劑與食品摻加西藥檢驗及增購液相層析串 +聯質譜儀等經費27,085千元。 +6.區管理中心業務257,432千元,較上年度 +減列感應耦合電漿質譜儀等檢驗設備經費 +34,296千元,增列輸入食品查驗報驗發證 +、追蹤查核、監測與管理等經費45,272千 +元,計淨增10,976千元。 +7.資訊統計管理業務89,329千元,較上年度 +減列輸入食品邊境查驗自動化管理資訊系 +統功能擴充等經費26,692千元。" +2013,6557709800,20000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,第一預備金,醫療保健支出,22.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,5260011700,42004000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,23.1.1,"本年度預算數42,004千元,係委託與補助辦 +理環境科學及技術研究經費,較上年度減列 +生態工法暨生物多樣性領域計畫等經費7,86 +9千元。" +2013,7160010100,551978000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費517,373千元,較上年度核實 +減列人事費12,941千元。 +2.基本行政工作維持費30,050千元,較上年 +度減列檔案影像掃描作業等經費7,652千 +元。 +3.車輛管理經費1,880千元,較上年度減列 +公務車輛維修養護等經費546千元。 +4.統計業務經費2,675千元,較上年度減列 +推動公務統計方案等經費175千元。" +2013,7160011000,92239000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,23.1.3.1, +2013,7160011100,27049000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,23.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.空氣品質管理策略規劃及推動經費240千 +元,較上年度減列派員出國研習氣候變遷 +對空氣品質影響之評估模式等經費20千元 +。 +2.固定空氣污染源管制經費1,840千元,與 +上年度同。 +3.交通工具空氣污染防制經費55千元,與上 +年度同。 +4.全球大氣品質保護經費3,800千元,較上 +年度減列辦理溫室氣體管理策略等經費2, +000千元。 +5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制經 +費21,114千元,較上年度減列辦理加強噪 +音及光害相關管制等經費2,021千元。" +2013,7160011200,138403000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,23.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.水質保護政策及水體品質規劃管理經費2, +239千元,較上年度減列辦理集水區水系 +污染源控制策略等經費8千元。 +2.土壤及地下水污染法規檢討及預防經費15 +,973千元,較上年度減列辦理土壤污染評 +估調查及檢測資料之統計分析等經費1,65 +2千元。 +3.湖泊水庫及河川污染防治經費49,487千元 +,較上年度減列辦理河川、水庫水體污染 +整治規劃分析及追蹤等經費20,979千元。 +4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理經費24 +,791千元,較上年度減列辦理事(產)業水 +污染調查及管制措施研議與試辦個別許可 +管理等經費19,038千元。 +5.工業區下水道及生活污水管制經費9,702 +千元,較上年度減列重點工業區污水處理 +廠功能查核等經費5,648千元。 +6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制經 +費36,211千元,較上年度減列推動商港及 +工業港整體海洋污染防治等經費5,744千 +元。" +2013,7160011300,231887000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,23.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄經費22,2 +00千元,較上年度減列辦理密封壓縮式垃 +圾車共同供應契約招標文件審查等經費12 +,800千元。 +2.事業廢棄物管理經費99,157千元,較上年 +度增列辦理檢討修訂事業廢棄物相關法規 +及健全事業廢棄物再利用管理等經費8,29 +7千元。 +3.資源循環再利用經費110,530千元,較上 +年度增列資源永續循環利用推動工作等經 +費43,912千元。" +2013,7160011400,674524000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生及毒物管理,環境保護支出,23.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共環境衛生管理經費66,185千元,較上 +年度減列辦理公共環境衛生改善技術及環 +境清潔維護評比工作等經費3,033千元。 +2.執行環境用藥管理經費1,600千元,較上 +年度減列執行查核環境用藥標示、有效成 +份、用藥及施作紀錄等經費150千元。 +3.毒性化學物質運作管理經費18,001千元, +較上年度減列建置我國化學品清冊登錄及 +新化學物質管理等經費2,269千元。 +4.毒性化學物質災害防救體系經費582,293 +千元,較上年度增列346,073千元,包括 +: +(1)強化毒化物安全管理及災害應變計畫( +第二期)總經費1,586,100千元,分4年 +辦理,99至101年度已編列611,134千元 +,本年度續編第4年經費574,080千元, +較上年度增列建置毒化物及其他化學物 +質災害處理訓練設施及資財調度中心等 +經費346,280千元。 +(2)辦理全國性毒性化學物質災害防救應 +變等經費8,213千元,較上年度減列辦 +理毒性化學物質中央災害防救工作會議 +等經費207千元。 +5.飲用水管理經費6,445千元,較上年度減 +列辦理飲用水水質標準中較難檢驗項目抽 +驗等經費605千元。" +2013,7160011500,63751000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,23.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要施政計畫追蹤管制考核經費2,236千 +元,較上年度減列辦理環保政策風險管理 +及相關管考作業等經費1,126千元。 +2.推動環保標章及第二類環境保護產品計畫 +經費41,915千元,較上年度減列辦理碳資 +訊揭露服務工作等經費13,044千元。 +3.污染管制調查及環境工程技師簽證經費10 +,830千元,較上年度減列辦理環境工程業 +管理輔導及環境責任機制設計等經費749 +千元。 +4.公害糾紛處理與鑑定經費7,649千元,較 +上年度增列辦理遙測科技應用於公害糾紛 +處理等經費1,629千元。 +5.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費1, +121千元,較上年度增列審理公害糾紛損 +害賠償事件裁決等經費82千元。" +2013,7160011600,186615000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,23.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環境監測規劃管理與品質保證經費57,447 +千元,較上年度減列辦理全國環境水質地 +面水體監測工作等經費14,719千元。 +2.空氣品質監測規劃與網站管理經費20,817 +千元,較上年度減列辦理全國空氣品質監 +測站網維運等經費34,441千元。 +3.規劃設計環境保護資訊系統經費64,250千 +元,較上年度減列辦理環境資源資料庫整 +合等經費12,320千元。 +4.操作及維護環境保護資訊系統經費44,101 +千元,較上年度減列辦理建置共置機房之 +雲端服務管理平台等經費3,203千元。" +2013,7160018800,458551000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,23.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費328,843千元,較上年度核實 +減列人事費8,164千元。 +2.推動區域環境保護工作經費81,815千元, +較上年度減列督導與辦理推動廚餘、巨大 +廢棄物回收再利用工作等經費5,277千元 +。 +3.執行環保稽查督察管制工作經費47,893千 +元,較上年度減列汰換稽查車輛等經費5, +809千元。" +2013,7160019000,0,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境保護署,一般建築及設備,環境保護支出,23.1.11.1, +2013,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,23.1.12,仍照上年度預算數編列。 +2013,5260101100,11062000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,23.2.1,"本年度預算數11,062千元,係委託辦理環境 +檢驗科技研究發展經費,較上年度增列環境 +鑑識技術開發研究-皮革業與石化業污泥行 +業現況調查與技術開發等經費674千元。" +2013,7160100100,146605000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費136,368千元,較上年度核實 +減列人事費1,774千元。 +2.基本行政工作維持費10,237千元,較上年 +度減列火災及公共意外責任保險等經費3, +298千元。" +2013,7160101000,134929000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,23.2.3.1, +2013,7160109800,200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,23.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,7160200100,50925000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費43,640千元,較上年度核實減 +列人事費1,310千元。 +2.基本行政工作維持費7,285千元,較上年 +度減列辦理檔案管理作業等經費2,032千 +元。" +2013,7160201000,27433000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,23.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環保專業訓練經費18,244千元,較上年度 +減列辦理環保專業訓練班期工作等經費2, +287千元。 +2.環保證照訓練及證書核發管理經費4,496 +千元,較上年度減列建置環保專業證照訓 +練管理資訊系統等經費499千元。 +3.綜合企劃經費4,693千元,較上年度減列 +辦理主機系統相關軟硬體維護等經費560 +千元。" +2013,7160209800,200000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,23.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,5361010100,524603000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費327,957千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費36,212千元。 +2.基本行政工作維持費128,125千元,較上 +年度減列組改裝修及一般事務費等9,764 +千元。 +3.資訊系統維護暨安全管理68,521千元,較 +上年度增列資訊維護等經費35,871千元。" +2013,5361012000,97450000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化發展之評估與推動36,150千元,較上 +年度增列辦理文化政策等經費5,513千元 +。 +2.文化活動資訊調查與統計20,000千元,較 +上年度增列辦理文化活動相關資訊系統維 +護費2,000千元。 +3.藝文資源整合服務系統計畫7,300千元, +較上年度增列資訊設備費2,300千元。 +4.新增辦理公民社會經驗交流推廣經費10,0 +00千元。 +5.新增推動黃金文化志工種子計畫6,000千 +元。 +6.新增辦理文化藝術新秀實驗創作獎勵經費 +18,000千元。 +7.上年度藝文網路學習發展計畫預算業已編 +竣,所列7,242千元如數減列。" +2013,5361013000,862955000,文化設施規劃與設置,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,24.1.3.1, +2013,5361014000,426002000,文化創意產業發展計畫,文化部主管,文化部,文創發展業務,文化支出,24.1.4.1, +2013,5361015000,828942000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,24.1.5.1, +2013,5361016000,180339000,人文及文學發展業務,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,24.1.6.1, +2013,5361017000,783666000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,24.1.7.1, +2013,5361017100,481683000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,24.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國際文化交流推展365,687千元,較上年 +度增列海外文化據點、臺灣書院場址租購 +計畫及臺灣書院文化推展等經費134,240 +千元。 +2.兩岸文化交流推展107,679千元,較上年 +度增列推動兩岸活動文化展演、前瞻論壇 +、推動海外及臺灣主題文化等經費80,872 +千元。 +3.新增兩岸交流事務推展經費8,317千元。" +2013,5361018100,7775000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,24.1.9.1, +2013,5361019000,0,交通及運輸設備,文化部主管,文化部,一般建築及設備,文化支出,24.1.10.1, +2013,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,24.1.11,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,5361100100,191079000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費145,162千元,較上年度核實 +減列人事費28,895千元。 +2.基本行政工作維持費45,917千元,較上年 +度減列員工文康活動等經費298千元。 +3.上年度汰換公務車2輛預算業已編竣,所 +列1,510千元如數減列。" +2013,5361100200,869868000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化資產維護管理及再利用計畫156,270 +千元,較上年度減列辦理文化資產保存維 +護、推動及宣導等經費5,860千元。 +2.文化創意產業發展計畫─臺中文化創意產 +業園區總經費938,129千元,分年辦理,9 +7至101年度已編列650,280千元,本年度 +續編140,158千元,較上年度減列臺中文 +化創意產業園區各項研究發展及進駐園區 +推動等經費38,616千元。 +3.有形文化資產管理體系計畫總經費2,583, +007千元,分6年辦理,99至101年度已編 +列916,138千元,本年度續編第4年經費28 +4,548千元,較上年度減列國定遺址土地 +徵收、嚴家淦故居等古蹟歷史建築修復工 +程等經費22,996千元。 +4.無形文化資產與保存技術推廣計畫總經費 +626,622千元,分6年辦理,99至101年度 +已編列179,853千元,本年度續編第4年經 +費93,758千元,較上年度增列辦理輔助傳 +統技術知識整合應用、民俗核心儀式紮根 +等經費27,952千元。 +5.文化資產保存修護研究領航計畫總經費14 +5,178千元,分6年辦理,99至101年度已 +編列37,473千元,本年度續編第4年經費2 +0,382千元,較上年度增列保存行動實驗 +室及特殊修護研究室之設備費9,476千元 +。 +6.歷史文化場域保存活化計畫總經費704,93 +3千元,分6年辦理,99至101年度已編列1 +94,972千元,本年度續編第4年經費100,2 +74千元,較上年度增列補助縣市政府辦理 +產業遺產搶救保存及再利用、鐵道藝術網 +絡藝術村���意營運、建立全區文化資產守 +護網絡及眷村文化多元創意經營等經費27 +,247千元。 +7.文化資產育成中心建置計畫總經費528,26 +2千元,分6年辦理,99至101年度已編列1 +60,836千元,本年度續編第4年經費74,47 +8千元,較上年度增列辦理文化資產資訊 +整合、文化資產永續人才育成體系建置等 +經費1,597千元。" +2013,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,24.2.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2013,5361200100,120787000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費89,022千元,較上年度核實減 +列人事費8,426千元。 +2.基本行政工作維持費17,748千元,較上年 +度增列電梯及監視系統養護等經費10,266 +千元。 +3.影視及流行音樂產業資訊平臺計畫總經費 +95,365千元,分5年辦理,101年度已編列 +17,993千元,本年度續編第2年經費14,01 +7千元,較上年度減列舉辦網路影音創作 +競賽等經費3,976千元。" +2013,5361201000,535808000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,24.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.廣播電視事業與其團體之輔導經費4,602 +千元,較上年度減列推展廣播電視節目行 +銷參展及考察廣電產業發展情形等經費32 +4千元。 +2.廣播電視節目供應事業之管理經費3,923 +千元,較上年度增列辦理錄影節目帶委外 +審查業務等經費324千元。 +3.推動電視內容產業旗艦計畫總經費5,024, +000千元,分5年辦理,99至101年度已編 +列1,496,394千元,本年度續編第4年經費 +77,159千元,較上年度減列鼓勵製作數位 +電視節目等經費45,960千元。 +4.高畫質電視推展計畫經費416,598千元, +較上年度減列補助高畫質電視節目製播等 +經費85,905千元。 +5.新增數位媒體發展中心計畫經費33,526千 +元。" +2013,5361201100,359448000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,24.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.電影事業從業人員及團體之輔導與獎助10 +,536千元,較上年度增列辦理國際紀錄片 +雙年展得獎作品巡迴展相關活動等經費2, +707千元。 +2.電影產業旗艦計畫總經費6,441,000千元 +,分5年辦理,99至101年度已編列1,378, +197千元,本年度續編第4年經費347,175 +千元,較上年度減列補助國外影片在台拍 +攝等經費27,686千元。 +3.辦理電影片審查及電影事業管理1,737千 +元,較上年度減列辦理電影片審查等經費 +226千元。" +2013,5361201200,353520000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,24.3.4,"流行音樂產業發展行動計畫總經費2,135,00 +0千元,分5年辦理,99至101年度已編列1,1 +16,726千元,本年度續編第4年經費353,520 +千元,較上年度減列流行音樂產業研發推廣 +等經費80,936千元。" +2013,5361209000,645000,交通及運輸設備,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般建築及設備,文化支出,24.3.5.1, +2013,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,24.3.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,5361300100,295363000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,24.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費259,384千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費770千元。 +2.基本行政工作維持費35,979千元,較上年 +度減列館舍維修等經費1,331千元。" +2013,5361300200,172449000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務計畫,文化支出,24.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.傳統藝術數位典藏與加值運用計畫12,433 +千元,較上年度減列兩岸傳統藝術文化交 +流推廣等經費2,232千元。 +2.傳統劇藝傳習推廣及展演交流計畫25,767 +千元,較上年度減列國際及兩岸傳統藝術 +節、傳統戲曲教育推廣與展演、傳統工藝 +展覽及傳習等經費9,960千元。 +3.傳藝園區營運與推廣計畫30,910千元,較 +上年度減列文物典藏計畫等經費1,225千 +元。 +4.京劇藝術維護與發展計畫43,280千元,較 +上年度減列舞台佈置、燈光及音響器材建 +置等經費5,529千元。 +5.豫劇之展演與推廣計畫20,591千元,較上 +年度減列兩岸交流、推廣講座與研習活動 +等經費1,358千元。 +6.臺灣音樂資源整合計畫18,113千元,較上 +年度減列音樂人才庫等經費12,031千元。 +7.臺灣國��展演與推廣計畫21,355千元,較 +上年度減列國樂人才培育等經費76千元。 +8.上年度汰換客貨兩用車1輛預算業已編竣 +,所列850千元如數減列。" +2013,5361300300,339270000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,戲劇藝術中心籌建計畫,文化支出,24.4.3,"國立台灣戲劇藝術中心籌建計畫總經費1,68 +7,900千元,分年辦理,97至101年度已編列 +261,450千元,本年度續編339,270千元,較 +上年度增列籌建工程施工及工程管理費等19 +2,820千元。" +2013,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,24.4.4,本年度編列第一預備金如列數。 +2013,5361400100,144555000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,24.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費107,617千元,較上年度核實 +減列人事費3,192千元。 +2.基本行政工作維持費36,938千元,較上年 +度增列電費等2,451千元。" +2013,5361400200,569847000,美術推廣業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,24.5.2.1, +2013,5361400500,82527000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,24.5.3.1, +2013,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,24.5.4,本年度編列第一預備金如列數。 +2013,5361500100,121436000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,24.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費91,354千元,較上年度核實減 +列人事費2,401千元。 +2.基本行政工作維持費30,082千元,較上年 +度減列設施養護費與交通及運輸設備等經 +費1,321千元,增列水電費及辦公室雜項 +設備等經費1,534千元,計淨增213千元。" +2013,5361500200,383355000,工藝研究發展與推廣業務,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,24.6.2.1, +2013,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,24.6.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2013,5361600100,199913000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,24.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費58,096千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費1,242千元。 +2.基本行政工作維持費141,817千元,較上 +年度增列展覽館外牆及屋頂修繕維護工程 +等經費53,036千元。" +2013,5361600200,185528000,博物館推展業務,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,24.7.2.1, +2013,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,24.7.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2013,5361700100,98869000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,24.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費58,544千元,較上年度核實減 +列人事費1,602千元。 +2.基本行政工作維持費40,325千元,較上年 +度減列一般事務費等1,061千元。" +2013,5361702000,222260000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,24.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.展示推廣教育活動業務經費6,056千元, +較上年度減列辦理展示教育工作等經費45 +4千元。 +2.資訊管理業務經費1,502千元,較上年度 +減列購置資訊用品及耗材等經費247千元 +。 +3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 +費7,023千元,較上年度減列館藏標本文 +物保險及購置圖書儀器設備等經費540千 +元。 +4.遺址公園管理中心─基本行政工作維持費 +12,761千元,較上年度減列辦理園區清潔 +及植栽等經費2,966千元。 +5.工務機電管理經費15,162千元,較上年度 +減列機電及空調維護等經費3,386千元。 +6.公共服務活動之規劃及推動經費7,904千 +元,較上年度減列辦理公共服務活動相關 +業務等經費278千元。 +7.卑南文化公園第二期計畫總經費711,105 +千元,分年辦理,97至101年度已編列615 +,408千元,本年度續編25,557千元,較上 +年度減列17,009千元。 +8.國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫 +總經費1,500,000千元,分年辦理,97至1 +01年度已編列477,975千元,本年度續編1 +46,295千元,較上年度減列3,705千元。" +2013,5361709000,0,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般建築及設備,文化支出,24.8.3.1, +2013,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,24.8.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2013,3763010100,404285000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費383,876千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +等24,990千元。 +2.基本行政工作維持費20,409千元,較上年 +度減列各項行政事務消耗用品等經費2,66 +4千元。" +2013,3763010200,416551000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理作業1,593千元,較上年度減列 +海巡報告書編纂等經費306千元。 +2.巡防查緝作業24,479千元,較上年度增列 +辦理搜救優選規劃系統(SAROPS)計畫等經 +費5,478千元。 +3.情報蒐整作業16,992千元,較上年度減列 +諮詢部署及預防犯罪宣傳工作等經費2,94 +2千元。 +4.後勤支援作業21,718千元,較上年度減列 +辦公事務設備汰換等經費12,841千元。 +5.通訊資訊管理作業82,994千元,較上年度 +減列推動公文線上簽核系統計畫等經費24 +,474千元。 +6.勤務管制作業757千元,較上年度減列系 +統操作訓練等經費94千元。 +7.海洋事務推動作業2,336千元,較上年度 +減列海洋資料庫規劃建置計畫等經費6,66 +2千元。 +8.海巡基地籌建及未來發展計畫總經費2,32 +7,416千元,分10年辦理,95至101年度已 +編列1,213,345千元,本年度續編第8年經 +費91,817千元,較上年度減列83,944千元 +。 +9.新增應勤無線電通信系統換裝計畫總經費 +516,950千元,分3年辦理,本年度編列第 +1年經費173,865千元。" +2013,3763019000,1453000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,25.1.3.1, +2013,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,25.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,3763100100,3185780000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,138,926千元,較上年度減 +列員工上下班交通費及退休人員年終慰問 +金等2,076千元。 +2.基本行政工作維持費46,854千元,較上年 +度增列房屋建築養護費等9千元。" +2013,3763100200,3174250000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,25.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.後勤業務630,331千元,較上年度增列艦 +艇用油等經費41,826千元。 +2.海域綜合管理2,980千元,較上年度減列 +船位回報系統設備養護等經費180千元。 +3.維護海域秩序及資源保護14,232千元,較 +上年度增列取締大陸船舶越界等經費3,83 +9千元。 +4.艦艇建造及維修566,992千元,較上年度 +增列艦艇特別檢驗(大修)等經費121,53 +0千元。 +5.海事專業訓練14,010千元,較上年度增列 +強化海巡編裝發展方案與船舶碰撞蒐證及 +海難救護工作訓練等經費4,034千元。 +6.海域偵防查緝5,563千元,較上年度增列 +偵蒐器材汰換籌補經費853千元。 +7.海上巡防3,520千元,較上年度增列赴國 +外偵辦刑案及境外諮詢等經費64千元。 +8.強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計 +畫總經費20,869,097千元,分8年辦理,9 +9至101年度已編列4,752,702千元,本年 +度續編第4年經費1,936,622千元,較上年 +度減列28,155千元。 +9.上年度汰換巡防救難艇7艘預算業已編竣 +,所列385,650千元如數減列。" +2013,3763109000,2953000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,25.2.3.1, +2013,3763109800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,25.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,3763200100,5316976000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,25.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,302,147千元,較上年度增 +列配合募兵制推動,預計增加進用志願役 +人員等經費39,437千元。 +2.基本行政工作維持費14,829千元,較上年 +度減列軍職人員團體意外保險費等2,561 +千元。" +2013,3763200200,149939000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,25.3.2.1, +2013,3763209000,0,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,25.3.3.1, +2013,3763209800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,25.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,4066010100,161093000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,26.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費141,737千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +等3,666千元。 +2.基本行政工作維持費19,356千元,較上年 +度減列其他業務租金、車輛及辦公器具養 +護費等1,224千元,增列一般事務費及房 +屋建築養護費等818千元,計淨減406千元 +。" +2013,4066010200,9741000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,26.1.2,"本年度預算數9,741千元,係辦理金融監理 +業務所需經費,較上年度減列物品及通訊費 +等3,189千元,增列一般事務費317千元,計 +淨減2,872千元。" +2013,4066019000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般建築及設備,財務支出,26.1.3.1, +2013,4066019800,500000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,26.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2013,4066100100,302295000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,26.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費255,107千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +4,816千元。 +2.基本行政工作維持費47,188千元,較上年 +度減列公務車租金、文康活動費、檔案建 +檔及掃描等經費1,793千元。" +2013,4066100300,4431000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,26.2.2,"本年度預算數4,431千元,係辦理銀行監理 +業務所需經費,較上年度減列郵資、電話費 +及影印機租金等1,038千元。" +2013,4066109800,400000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,26.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,4066200100,290116000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,26.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費278,151千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +5,752千元。 +2.基本行政工作維持費11,965千元,較上年 +度減列設施及機械設備養護費、檔案掃描 +及購置雜項設備等經費1,680千元,增列 +辦公大樓保全及其他業務租金等450千元 +,計淨減1,230千元。" +2013,4066200400,4264000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,26.3.2,"本年度預算數4,264千元,係辦理證券期貨 +市場監理業務所需經費,較上年度減列通訊 +費及購置文具紙張與碳粉等經費1,344千元 +。" +2013,4066209800,190000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,26.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,4066300100,127790000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,26.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費119,286千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +1,538千元,增列員工薪俸晉級差額等經 +費1,454千元,計淨減84千元。 +2.基本行政工作維持費8,504千元,較上年 +度減列一般事務費及檔案庫房整修經費等 +3,121千元。" +2013,4066300500,2993000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,26.4.2,"本年度預算數2,993千元,係辦理保險監理 +業務所需經費,較上年度減列購置文具用品 +等經費600千元。" +2013,4066309000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,保險局,一般建築及設備,財務支出,26.4.3.1, +2013,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,26.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,4066400100,342356000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,26.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費323,355千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及退休人員年終慰問金 +4,327千元。 +2.基本行政工作維持費19,001千元,較上年 +度減列大樓火警系統升級、更換電錶、房 +屋建築養護費及文康活動費等3,330千元 +,增列退休人員三節慰問金42千元,計淨 +減3,288千元。" +2013,4066400600,5155000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,26.5.2,"本年度預算數5,155千元,係辦理金融機構 +檢查業務所需經費,較上年度減列數據通訊 +費等273千元。" +2013,4066409800,1371000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,26.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2013,3271150100,174292000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,27.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費146,146千元,較上年度核實 +減列人事費25,599千元。 +2.基本行政工作維持費9,024千元,較上年 +度減列員工上下班交通費及退休人員年終 +慰問金等經費20,581千元,增列辦公室機 +器維修費1千元,計淨減20,580千元。 +3.行政管理經費19,122千元,較上年度減列 +員工上下班交通費與辦公室水電費等經費 +4,264千元,增列委外辦理各行政管理資 +訊系統整合為單一簽入網等經費3,566千 +元,計淨減698千元。" +2013,3271150200,13171000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,27.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.民政社衛業務2,239千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及辦公機具維修等經費 +90千元,增列辦理綠能環保及就業宣導等 +經費471千元,計淨增381千元。 +2.經建財務業務2,783千元,較上年度減列 +員工上下班交通費及辦理各項活動等經費 +53千元,增列辦理工商座談會及產業論壇 +等經費832千元,計淨增779千元。 +3.教文及資料業務6,858千元,較上年度減 +列員工上下班交通費及志工導覽解說講習 +等經費1,078千元,增列辦理落實文化紮 +根相關活動等經費553千元,計淨減525千 +元。 +4.法規業務1,291千元,較上年度減列員工 +上下班交通費與辦理法規講習及教師申訴 +委員會議等經費1,210千元。 +5.上年度辦理圖書館營運管理預算業已編竣 +,所列592千元如數減列。" +2013,3271150400,44639000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,交通行政與管理,行政支出,27.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.車輛事故鑑定業務42,555千元,較上年度 +減列職員待遇及辦理車輛事故鑑定會議等 +經費3,088千元,增列提撥退休離職儲金 +及員工保險費等經費532千元,計淨減2,5 +56千元。 +2.車輛事故覆議業務2,084千元,較上年度 +減列員工上下班交通費及辦理車輛事故覆 +議鑑定會議等經費242千元,增列購置辦 +公文具及紙張等經費37千元,計淨減205 +千元。" +2013,3271159000,6196000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,27.1.4.1, +2013,3271159800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,27.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2013,3271160100,55978000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,27.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費40,913千元,較上年度減列員 +工上下班交通費及退休人員年終慰問金等 +經費3,372千元。 +2.基本行政工作維持費9,744千元,較上年 +度減列文康活動費、特別費、文具印刷、 +公務車輛油料及養護等經費746千元。 +3.進修訓練費225千元,較上年度減列員工 +訓練經費25千元。 +4.聯繫業務1,150千元,與上年度同。 +5.園區藝文活動360千元,較上年度減列藝 +文活動經費40千元。 +6.檔案管理3,586千元,較上年度減列典藏 +檔案整理等經費250千元。" +2013,3271160200,3862000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,27.2.2.1, +2013,3271160300,1053000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,27.2.3.1, +2013,3271160400,4070000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,27.2.4.1, +2013,3271169000,1700000,交通及運輸設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,27.2.5.1, +2013,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,27.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2013,5371160500,2915000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,27.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學術研究發展131千元,較上年度減列印 +製學術研討文案及大陸地區旅費等經費24 +3千元。 +2.典藏展示397千元,較上年度減列印製民 +主檔案特展文宣等經費145千元。 +3.推廣教育175千元,較上年度減列辦理專 +案研習及培訓等經費76千元。 +4.行政業務2,212千元,較上年度減列佈置 +史料典藏展示場地及維護古蹟等經費1,63 +4千元。" +2013,5171185100,53837950000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,27.3.1,"本年度預算數53,837,950千元,較上年度減 +列5,354,000千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 +本辦公費、私立學校教職員公教人員保險 +保費、外籍英語教師及校地徵收還本付息 +等經費19,449,299千元。 +2.補助各直轄市及縣市學校營養午餐、中途 +學校、國中雜費減免、學校水電費與老舊 +校舍整建及相關設施經費15,100,000千元 +。 +3.補助各直轄市及縣市應繳納之退休教育人 +員優惠存款差額利息經費18,288,651千元 +。 +4.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費1, +000,000千元。" +2013,5871186000,12500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,27.3.2,"本年度預算數12,500,000千元,係補助各直 +轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 +計畫等經費,與上年度同。" +2013,5971186100,23500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,27.3.3,"本年度預算數23,500,000千元,與上年度同 +,其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施等 +經費17,500,000千元。 +2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 +項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 +6,000,000千元。" +2013,6171186600,873569000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,27.3.4,"本年度預算數873,569千元,係補助各直轄 +市與縣市依法應負擔之農民健康保險及國民 +年金保險等經費,較上年度減列187,487千 +元。" +2013,6271186700,6178528000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,27.3.5,"本年度預算數6,178,528千元,係補助各直 +轄市及縣市中低收入老人生活津貼、低收入 +戶生活補助等經費,較上年度減列165,327 +千元。" +2013,6371186800,26322044000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,27.3.6,"本年度預算數26,322,044千元,係補助各直 +轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 +老人與婦女及老年農民福利津貼等經費,較 +上年度增列317,405千元。" +2013,8671188400,21626691000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市專案補助,專案補助支出,27.3.7,"本年度預算數21,626,691千元,較上年度減 +列3,726,626千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 +員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 +、公立醫療院所補助等經費15,861,688千 +元。 +2.補助各直轄市及縣市應繳納之退休公務、 +警察、消防人員優惠存款差額利息經費4, +965,003千元。 +3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 +費800,000千元。" +2013,3271550100,60898000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,27.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費54,543千元,較上年度減列員 +工上下班交通費及退休人員年終慰問金等 +經費813千元。 +2.基本行政工作維持費6,355千元,較上年 +度減列水電、文康活動及特別費等經費88 +4千元。" +2013,3271550200,5973000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,27.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人才培育與表揚經費594千元,與上年度 +同。 +2.辦理閩籍海外同鄉會活動及社團服務經費 +2,201千元,較上年度減列國外旅費20千 +元。 +3.督導金馬地區業務經費3,178千元,與上 +年度同。" +2013,3271559000,76000,營建工程,省市地方政府,福建省政府,一般建築及設備,行政支出,27.4.3.1, +2013,3271559800,300000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,27.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2013,8671558400,47500000,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區專案補助,專案補助支出,27.4.5,"本年度預算數47,500千元,係補助金門及連 +江縣政府基層建設經費,較上年度減列24,9 +93千元。" +2013,8671913000,8003250000,無細項,省市地方政府,直轄市與縣市平衡預算及繳款專案補助,直轄市及縣市繳款專案補助,專案補助支出,27.5.1,"本年度預算數8,003,250千元,係為挹注直 +轄市及縣市財源收入,減輕其財政負擔,鼓 +勵直轄市與縣市繳納積欠以前年度全民健康 +保險保費、勞工保險保費及退休人員優惠存 +款差額利息等補助經費,較上年度減列320, +834千元。" +2013,8771912000,21796750000,無細項,省市地方政府,直轄市與縣市平衡預算及繳款專案補助,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,27.5.2,"本年度預算數21,796,750千元,係對直轄市 +及縣市平衡預算補助經費,以改善其財政收 +支,較上年度增列7,335,024千元。" +2013,8671928400,9515958000,無細項,省市地方政府,直轄市及縣市保障財源補助,直轄市及縣市保障財源補助,專案補助支出,27.6.1,"本年度預算數9,515,958千元,係依地方制 +度法規定保障各直轄市及縣市政府獲配之中 +央統籌分配稅款、一般性及專案補助款合計 +數,不低於99年度相同基礎之獲配水準,較 +上年度減列847,723千元。" +2013,8979018900,2000000000,無細項,災害準備金,災害準備金,災害準備金,其他支出,29.1.1, +2013,9080019900,7500000000,無細項,第二預備金,第二預備金,第二預備金,第二預備金,30.1.1,