diff --git "a/法定預算/tw2014ap.csv" "b/法定預算/tw2014ap.csv" new file mode 100644--- /dev/null +++ "b/法定預算/tw2014ap.csv" @@ -0,0 +1,8837 @@ +year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note +2014,3102010100,848062000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費658,802千元,較上年度增列 +公勞健保保險等經費2,845千元。 +2.基本行政工作維持費152,678千元,較上 +年度增列房屋建築養護等經費9,642千元 +。 +3.資訊行政工作維持費30,541千元,較上年 +度減列系統開發等經費2,227千元。 +4.警衛行政工作維持費6,041千元,較上年 +度減列購置服裝等經費181千元。" +2014,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首國內 +外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 +其他相關經費等,與上年度同。" +2014,3102010300,14618000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.慶典佈置經費3,155千元,較上年度減列 +佈置會場等經費534千元。 +2.慶典接待經費11,463千元,較上年度減列 +元旦升旗典禮等經費191千元。" +2014,3102010400,10285000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, +2014,3102010500,11722000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數11,722千元,係辦理新聞聯繫 +與發布所需經費,較上年度減列辦理相關新 +聞活動等經費1,070千元。" +2014,3102010600,19240000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第九任卸任總統禮遇經費8,590千元,與 +上年度同。 +2.第十一任卸任副總統禮遇經費5,075千元 +,與上年度同。 +3.第十二任卸任副總統禮遇經費5,575千元 +,較上年度減列處理事務等禮遇經費500 +千元。" +2014,3102010800,14897000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報編印經費698千元,較上年度增列公 +報印刷等經費18千元。 +2.印信鑄造頒發經費7,422千元,較上年度 +減列各機關印信製(換)發經費500千元。 +3.製作勳章及敬老事宜經費6,777千元,較 +上年度減列辦理敬老事宜等經費1,864千 +元。" +2014,3102019000,0,交通及運輸設備,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, +2014,3102019800,2073000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2014,3102100100,183301000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費153,029千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費30,272千元,較上年 +度減列辦公區域木門窗整修、臨時人員酬 +金等費用3,962千元,增列公文管理系統 +更新等費用4,969千元,計淨增1,007千元 +。" +2014,3102102000,19561000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數19,561千元,係國家安全諮詢 +研究業務經費,較上年度減列國防、外交與 +兩岸相關議題之研究費用等2,405千元。" +2014,3102109000,2043000,交通及運輸設備,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,1.2.3.1, +2014,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5302300100,181201000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費158,670千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費5,000千元。 +2.基本行政工作維持費21,104千元,較上年 +度增列購置中央空調設備等經費279千元 +。 +3.資訊業務經費1,427千元,較上年度減列 +資訊設備維護等經費131千元。" +2014,5302301000,7457000,史料採集,總統府主管,國史館,史料採集與典藏,文化支出,1.3.2.1, +2014,5302302000,8805000,無細項,總統府主管,國史館,國史編纂,文化支出,1.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.史籍編撰經費2,152千元,較上年度減列 +史籍編撰稿費及製作電子書籍數位等經費 +673千元。 +2.人物傳記編撰經費1,478千元,較上年度 +減列資料印刷等經費277千元。 +3.國家歷史資料庫經費664千元,較上年度 +減列資料建檔及掃描等經費555千元。 +4.史學研究叢刊編撰經費2,889千元,較上 +年度增列辦理國際學術討論會等經費591 +千元。 +5.總統副總統史籍編撰經費1,622千元,較 +上年度增列出版文物書籍等經費39千元。" +2014,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5302313000,102278000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費63,593千元,較上年度核實減 +列人事費660千元。 +2.基本行政工作維持38,685千元,較上年度 +減列設施及機械設備養護費、文物大樓空 +調設備汰換計畫等經費5,671千元,增列 +室內裝修及消防機電設備改善工程等經費 +22,683千元,計淨增17,012千元。" +2014,5302314000,6481000,採集文獻暨文物大樓營運,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2.1, +2014,5202400100,429124000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費201,571千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費80,041千元,較上年 +度增列房屋建築養護及修繕等經費18,193 +千元。 +3.資訊技術服務經費98,555千元,較上年度 +減列資訊操作維護等經費1,189千元。 +4.場地設施管理經費39,431千元,較上年度 +減列設施養護及清潔維護等經費1,349千 +元。 +5.幼稚園運作維持經費9,526千元,與上年 +度同。" +2014,5202401000,3009988000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, +2014,5202402000,1789712000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, +2014,5202403000,3676000000,無細項,總統府主管,中央研究院,國家生技研究園區,科學支出,1.5.4,"國家生技研究園區計畫總經費21,657,000千 +元,分9年辦理,97至102年度已編列6,391, +183千元,本年度續編第7年經費3,676,000 +千元,較上年度增列1,319,697千元。" +2014,5202409000,0,土地購置,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.5.1, +2014,5202409800,5410000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3203010100,913265000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費842,039千元,較上年度減列 +職員8人等之人事費6,865千元。 +2.基本行政工作維持費69,454千元,較上年 +度減列臨時人員酬金等1,172千元,增列 +辦公房屋建築養護費與防水及改善漏水工 +程等經費2,739千元,計淨增1,567千元。 +3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。 +4.檔案管理典藏掃描及維護經費397千元, +較上年度增列汰換破舊檔案卷夾等經費27 +千元。 +5.資料蒐集及陳列經費1,225千元,與上年 +度同。" +2014,3203010700,12730000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費338千元,較上年度減列院 +會議事表冊印製等經費100千元。 +2.施政報告編印經費684千元,與上年度同 +。 +3.政策及法案之研審經費1,584千元,較上 +年度增列國內旅費及軍事冤案申訴委員會 +運作經費等1,240千元。 +4.派員出國計畫經費450千元,較上年度減 +列派員出國考察等經費226千元。 +5.公共事務推展經費4,842千元,與上年度 +同。 +6.法規審查研議及訴願審議督導3,325千元 +,較上年度減列辦理訴願文書歸檔等勞務 +服務費150千元。 +7.新增公民投票審議委員會業務經費1,507 +千元。" +2014,3203011100,6750000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,750千元,係院長行使職權 +之相關必要支出,與上年度同。" +2014,3203011500,39991000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技發展企劃及行政工作維持費35,869千 +元,較上年度減列出席費及印刷費等1,07 +1千元。 +2.政府科技概算審議經費1,210千元,較上 +年度減列出席費及審查費等404千元。 +3.科技會報經費168千元,較上年度減列出 +席費及稿費等152千元。 +4.重要科技策略會議經費2,744千元,較上 +年度減列會議用餐費及資料印製費等137 +千元。" +2014,3203011600,35738000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.南部聯合服務業務經費16,977千元,較上 +年度增列5,396千元,包括: +(1)基本運作經費8,424千元,較上年度減 +列辦公器具養護費與辦理各項政策說明 +會及協調會等經費404千元。 +(2)南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫 +總經費437,801千元,分7年辦理,101 +及102年度已編列8,034千元,本年度續 +編第3年經費8,553千元,較上年度增列 +5,800千元。 +2.中部聯合服務業務經費6,626千元,較上 +年度減列辦公器具養護費1千元。 +3.東部聯合服務業務經費5,393千元,較上 +年度減列辦公器具養護費3千元。 +4.雲嘉南區聯合服務業務經費6,742千元, +較上年度減列辦公器具養護費1千元。" +2014,3203011800,4970000,無細項,行政院主管,行政院,國土安全規劃,行政支出,2.1.6,"本年度預算數4,970千元,係辦理國土安全 +規劃經費,較上年度減列教育訓練等經費39 +千元。" +2014,3203011900,8492000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.災害防救行政工作維持費2,120千元,較 +上年度增列辦理各項會議所需資料印刷等 +經費140千元。 +2.全國災害防救業務推展經費6,372千元, +較上年度減列辦理災害防救訓練、研討及 +講習等經費408千元。" +2014,3203012000,16437000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.性別平等綜合企劃業務經費2,345千元, +較上年度減列國內旅費及購置辦公室設備 +等經費137千元。 +2.推展性別平等權益促進工作經費1,611千 +元,較上年度減列購置文具紙張及印刷費 +等80千元。 +3.推展性別平等權利保障工作經費3,763千 +元,較上年度減列購買文具紙張及國內旅 +費等1,231千元,增列辦理消除對婦女一 +切形式歧視公約國家報告發表及專家諮詢 +國際研討會議所需翻譯設備租金等800千 +元,計淨減431千元。 +4.性別平等推廣及發展工作經費8,718千元 +,較上年度減列國外旅費及委託辦理亞太 +經濟合作性別議題等經費1,062千元。" +2014,3203012100,3145000,無細項,行政院主管,行政院,資通安全業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數3,145千元,係辦理資通訊安 +全防護業務經費,較上年度減列房屋建築養 +護費及國外旅費等390千元。" +2014,3203012200,13825000,無細項,行政院主管,行政院,消費者保護業務,行政支出,2.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合企劃業務經費5,650千元,較上年度 +減列委託辦理消費者保護系列宣導活動等 +經費533千元。 +2.消費者保護督導業務經費4,115千元,較 +上年度減列捐助民間團體辦理保護消費者 +權益活動等經費392千元。 +3.消費者保護法制業務經費1,052千元,較 +上年度減列出席費及國內旅費等92千元。 +4.消費者保護官業務經費3,008千元,較上 +年度減列辦理全國消費者保護官聯繫會報 +等經費153千元。" +2014,3203012300,69365000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊系統維運及更新經費43,565千元,較 +上年度減列通訊費及委辦費等2,251千元 +,增列建置立法委員質詢答復系統及資訊 +設備維護等經費1,400千元,計淨減851千 +元。 +2.建置性別平等資料庫計畫總經費133,000 +千元,分5年辦理,101及102年度已編列2 +5,460千元,本年度續編第3年經費25,000 +千元,較上年度增列11,500千元。 +3.辦理政府機關資通安全稽核經費800千元 +,較上年度減列辦理資通安全稽核相關經 +費70千元。" +2014,3203012400,60924000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新聞聯繫與發布經費2,975千元,較上年 +度減列發送新聞資料、新聞聯繫及設施養 +護等經費1,057千元。 +2.法令政策溝通經費34,056千元,較上年度 +減列臨時人員酬金及辦理宣導活動等經費 +8,213千元。 +3.輿情蒐報與研析經費5,845千元,較上年 +度減列辦理輿情會報等經費333千元。 +4.辦理縣市政府新聞聯繫及輿情蒐報經費9, +687千元,較上年度減列辦理政策宣導活 +動等經費3,850千元。 +5.國情資料編印及供應經費4,463千元,較 +上年度減列資料印製費等1,170千元。 +6.新聞影音圖像資料之攝製經費3,898千元 +,較上年度減列購置拍攝新聞照片用相關 +設備等經費1,102千元。" +2014,3203019000,10544000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.13.1, +2014,3203019800,3700000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.14,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2014,3203100100,811594000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度��比較如下: +1.人員維持費779,963千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費29,382千元,較上年 +度減列文康活動費、處理一般公務所需電 +話及郵資等經費726千元。 +3.政府內部控制規劃及督導經費2,249千元 +,較上年度減列辦理政府內部控制相關委 +託研究等經費166千元。" +2014,3203101000,4001000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央總預算之核編與執行經費3,286千元 +,較上年度減列購置文具書刊等經費396 +千元。 +2.地方政府主計業務之督導與查核經費715 +千元,較上年度減列購置文具紙張等經費 +89千元。" +2014,3203101100,1928000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數1,928千元,係辦理特種基金 +預算核編及執行經費,較上年度減列印製中 +央政府總預算附屬單位預算綜計表等有關資 +料、購置文具書刊等經費70千元。" +2014,3203101200,2586000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央總會計總決算之處理與核編經費1,98 +8千元,較上年度減列出席費等87千元。 +2.特種基金會計事務處理及決算核編經費59 +8千元,較上年度減列購置電腦耗材、紙 +張及文具等經費62千元。" +2014,3203101300,33295000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理統計行政與統計標準經費2,991千元 +,較上年度減列租用資訊軟體使用權等經 +費530千元。 +2.辦理綜合統計經費15,096千元,較上年度 +增列國民幸福指數調查費及物價相關調查 +之訪查費與審核費等1,821千元。 +3.辦理家庭收支統計經費14,204千元,較上 +年度減列購置調查紀念品、表件及報告印 +刷費、舉辦統計調查抽獎活動等經費752 +千元。 +4.辦理綠色國民所得統計經費1,004千元, +較上年度減列辦理工作研討會及業務相關 +會議等經費140千元。" +2014,3203101400,74157000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理農林漁牧業普查經費701千元,較上 +年度減列專案調查等經費5,829千元。 +2.辦理工商及服務業普查經費1,267千元, +較上年度減列專案調查等經費9,841千元 +。 +3.辦理人口及住宅普查經費794千元,較上 +年度減列專案調查等經費590千元。 +4.普查資訊供應管理及發展經費11,929千元 +,較上年度減列影印機及SAS相關資訊軟 +體租金等經費474千元。 +5.國富統計經費703千元,與上年度同。 +6.辦理人力資源及專案調查經費32,727千元 +,較上年度減列附帶專案性調查之訪查費 +、審核費及複查費等2,535千元。 +7.受僱員工薪資調查及生產力統計經費11,4 +45千元,與上年度同。 +8.各機關統計調查及調查網管理經費14,591 +千元,與上年度同。" +2014,3203101500,14647000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數14,647千元,係辦理主計人員 +訓練經費,較上年度減列學員膳食費、教材 +費及交通費等1,421千元。" +2014,3203101600,40664000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.歲計會計資訊管理經費22,597千元,較上 +年度減列政府歲計會計及財政系統軟體維 +護、諮詢服務、上線輔導、資訊安全、個 +資保護及資訊技術服務管理導入等經費2, +317千元。 +2.統計及行政資訊管理經費6,621千元,較 +上年度減列公文管理、行政知識網、主計 +人員人事、主計訓練、薪資系統、內控系 +統、統計調查網路填報系統、SAS軟體授 +權及其他電腦軟硬體系統維護費等237千 +元。 +3.資訊系統維運管理經費11,446千元,較上 +年度減列網際網路專線等通訊費及大型電 +腦主機、週邊設備等軟硬體維護等經費1, +104千元。" +2014,3203109000,10500000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, +2014,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 +2014,3203300100,354781000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費321,470千元,較上年度核實 +減列人事費684千元。 +2.基本行政工作維持費24,645千元,較上年 +度減列辦公廳舍裝修等經費5,245千元。 +3.人事行政資訊工作經費8,208千元,較上 +年度減列資訊服務費及設備費等1,094千 +元。 +4.人事資料登記管理經費458千元,較上年 +度減列印刷等經費352千元,增列資訊服 +務費240千元,計淨減112千元。" +2014,3203300200,5103000,人事行政綜合規劃,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2.1, +2014,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,7603303400,20328000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付14 +,889千元,較上年度減列優惠存款利息差 +額補助經費7,821千元。 +2.第一屆資深立法委員自願退職給付5,439 +千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 +助經費3,229千元。" +2014,7603303600,9461000,無細項,行政院主管,人事行政總處,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數9,461千元,係辦理中央公教 +員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 +公殘廢死亡慰問給付經費,與上年度同。" +2014,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 +校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 +舊制退撫給付,與上年度同。" +2014,8903304500,1970000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.7,"本年度預算數1,970,000千元,係辦理公教 +人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度 +減列121,924千元。" +2014,3203310100,57738000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費53,357千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費657千元。 +2.基本行政工作維持費4,381千元,較上年 +度減列其他業務租金、物品等經費269千 +元。" +2014,3203311000,64141000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.在職訓練研習課程經費42,736千元,較上 +年度減列聘請講座及學員膳宿等經費3,36 +1千元。 +2.訓練輔導行政維持費4,265千元,較上年 +度減列訓練行政專業服務等經費356千元 +。 +3.人力資源研究發展經費13,984千元,較上 +年度減列資訊服務費、一般事務費及雜項 +設備費等2,956千元。 +4.網路教學系統經費3,156千元,較上年度 +減列系統開發費774千元。" +2014,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,2.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,3203330100,86754000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費81,046千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費5,708千元,較上年 +度減列學員宿舍之建物耐震力評估等經費 +973千元,增列購置雜項設備等388千元, +計淨減585千元。" +2014,3203330200,37227000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教學及發展經費8,746千元,較上年度減 +列講座鐘點費及講義教材製作等經費596 +千元,增列購置雜項設備等經費125千元 +,計淨減471千元。 +2.輔導及推廣經費11,564千元,較上年度減 +列一般事務及雜項設備購置等經費2,433 +千元。 +3.數位學習經費10,535千元,較上年度減列 +資訊軟硬體設備費及資訊系統維護費等74 +9千元。 +4.學員事務管理經費6,382千元,較上年度 +減列水電費等經費1,034千元。" +2014,3203339000,4968000,營建工程,行政院主管,地方行政研習中心,一般建築及設備,行政支出,2.5.3.1, +2014,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,2.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5303400100,542257000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費456,794千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費85,463千元,較上年 +度增列水電、遊客寄物服務等經費5,397 +千元。" +2014,5303400200,14312000,器物管理研究及展覽,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理及展覽,文化支出,2.6.2.1, +2014,5303400300,22258000,無細項,行政���主管,國立故宮博物院,文物登錄與科技研析,文化支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文物登錄及徵集經費1,022千元,較上年 +度增列文物登錄所需耗材等經費135千元 +。 +2.文物科技研析維護經費6,079千元,較上 +年度減列購置文物保存維護科技設備等經 +費608千元。 +3.文物高精密科學檢測技術研發應用暨實驗 +室建置經費15,157千元,較上年度增列購 +置實驗室設備等經費459千元。" +2014,5303400400,4870000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物加值運用與管理,文化支出,2.6.4,"本年度預算數4,870千元,係辦理文物攝影 +剪輯製作與授權業務經費,較上年度增列汰 +換文物攝影器材等經費1,355千元。" +2014,5303400500,25607000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,資訊管理維護,文化支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊管理與維護經費21,207千元,較上年 +度增列建置網站、電子報及數位媒體等經 +費3,425千元。 +2.故宮行動電子化服務計畫總經費54,000千 +元,分5年辦理,101及102年度已編列15, +359千元,本年度續編第3年度經費4,400 +千元,較上年度減列1,100千元。 +3.上年度提供科技與人文跨域文創環境計畫 +預算業已編列完竣,所列67,786千元如數 +減列。 +4.上年度打造故宮成為全球文創產業應用重 +鎮計畫預算業已編列完竣,所列5,500千 +元如數減列。" +2014,5303400600,31851000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全管理維護,文化支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.安全系統設備測試及維修經費7,737千元 +,較上年度減列六大預警系統維護等經費 +143千元。 +2.安全管制管理及教育訓練經費22,502千元 +,較上年度增列展場服務人員酬金等經費 +10,315千元。 +3.警衛守護及消防經費1,612千元,較上年 +度減列轄區業務聯繫等經費48千元。" +2014,5303400700,1632200000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,故宮南部院區籌建,文化支出,2.6.7,"故宮南部院區籌建計畫總經費7,933,528千 +元,分年辦理,92至102年度已編列4,647,2 +00千元,本年度續編經費1,632,200千元, +較上年度增列895,563千元。" +2014,5303409000,30600000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.6.8.1, +2014,5303409800,4000000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.6.9,仍照上年度預算數編列。 +2014,5903500100,471366000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費435,265千元,較上年度核實 +減列人事費3,406千元。 +2.基本行政工作維持費36,101千元,較上年 +度減列物品、設施及機械設備養護費等2, +789千元。" +2014,5903501000,16559000,研擬國家發展計畫,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之設計、研審及協調,其他經濟服務支出,2.7.2.1, +2014,5903501100,2739000,強化國家建設財務規劃審議及有效運用國家資金,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之評估及考核,其他經濟服務支出,2.7.3.1, +2014,5903508100,2300000000,花東地區永續發展基金,行政院主管,經濟建設委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.7.4.1, +2014,5903509000,1210000,交通及運輸設備,行政院主管,經濟建設委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.7.5.1, +2014,5903509800,900000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.7.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3703640100,144471000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費113,693千元,與上年度相同 +。 +2.基本行政工作維持費30,778千元,較上年 +度減列辦公室租金等經費26,772千元。" +2014,3703641000,120776000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃客家政策及法規經費43,244千元 +,較上年度增列11,045千元,包括: +(1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費1 +0,978千元,較上年度減列辦理客家發 +展政策研究及輔導地方客家事務等經費 +955千元。 +(2)新增客家文化躍升計畫─知識體系發 +展計畫32,266千元。 +(3)上年度客家文化振興第2期計畫─知識 +體系發展計畫預算業已編竣,所列20,2 +66千元如數減列。 +2.發展研究暨管制考核計畫經費15,061千元 +,較上年度減列3,782千元,包括: +(1)辦理客家基礎資料���調查研究經費4,8 +55千元,較上年度減列422千元。 +(2)辦理推動客家雲端服務暨建立基礎資 +料計畫,總經費28,606千元,分3年辦 +理,本年度編列第1年經費10,206千元 +。 +(3)上年度辦理臺灣客家知識體系深耕計 +畫預算業已編竣,所列13,566千元如數 +減列。 +3.辦理海外客家事務計畫經費62,471千元, +較上年度增列10,000千元,包括: +(1)新增海外客家事務推展計畫62,471千 +元。 +(2)上年度海外合作交流第2期計畫預算業 +已編竣,所列52,471千元如數減列。" +2014,3703649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,5303642000,198094000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增客家特色產業創新發展計畫198,094 +千元。 +2.上年度客家特色產業發展第2期計畫預算 +業已編竣,所列147,338千元如數減列。" +2014,5303643000,1130059000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家學術、文藝發展之推動與輔助312,84 +3千元,較上年度增列77,431千元,包括 +: +(1)新增客家文化躍升計畫─文藝發展計 +畫312,843千元。 +(2)上年度客家文化振興第2期計畫─文藝 +發展計畫預算業已編竣,所列235,412 +千元如數減列。 +2.推展客家語言教育業務249,660千元,較 +上年度增列73,373千元,包括: +(1)新增客家語言深耕計畫249,660千元。 +(2)上年度客家語言發展第2期計畫預算業 +已編竣,所列176,287千元如數減列。 +3.辦理協助營造客家文化生活環境計畫經費 +537,765千元,較上年度減列442,890千元 +,包括: +(1)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導 +審查及培訓課程等經費2,489千元,較 +上年度減列216千元。 +(2)辦理客家文化生活環境營造計畫,總 +經費3,573,000千元,分6年辦理,本年 +度編列第1年經費535,276千元。 +(3)上年度辦理客家文化生活環境營造第2 +期計畫預算業已編竣,所列977,950千 +元如數減列。 +4.客家文化資產之規劃與協調經費29,791千 +元,較上年度增列3,702千元,包括: +(1)辦理客家文化資產保存及運用等經費9 +,770千元,較上年度減列保存臺灣客家 +重要史料與文獻及獎勵補助客家優良出 +版品等經費850千元。 +(2)新增客家文化躍升計畫-客庄文化資 +源調查計畫20,021千元。 +(3)上年度客家文化振興第2期計畫─客庄 +文化資源普查計畫預算業已編竣,所列 +15,469千元如數減列。" +2014,5303644000,599726000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,傳播行銷推展,文化支出,2.8.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增客家傳播行銷計畫599,726千元。 +2.上年度客家傳播發展第2期計畫預算業已 +編竣,所列630,856千元如數減列。" +2014,5303645000,673991000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.8.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費62,517千元,較上年度核實減 +列人事費等3,799千元。 +2.基本行政工作維持費10,518千元,較上年 +度增列水電費2,841千元。 +3.南北園區營運及設施管理計畫經費600,95 +6千元,較上年度減列9,263千元,包括: +(1)新增客家文化躍升計畫—園區領航計 +畫—苗栗園區經費106,763千元。 +(2)新增客家文化躍升計畫—園區領航計 +畫—六堆園區經費71,875千元。 +(3)辦理「推動客家雲端服務暨建立基礎 +資料計畫」之「建立基礎資料—海外客 +家研究基礎資料計畫」,總經費13,825 +千元,分3年辦理,本年度編列第1年經 +費2,025千元。 +(4)南北園區設施管理及擴充計畫,總經 +費2,088,399千元,分4年辦理,101及1 +02年度已編列1,064,043千元,本年度 +續編420,293千元,較上年度減列120,8 +51千元。 +(5)上年度辦理苗栗及六堆園區營運管理 +計畫預算業已編竣,所列69,075千元如 +數減列。" +2014,3703670100,86038000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費77,005千元,較上年度減列兼 +職費等350千元,增列員工薪俸晉級差額 +等經費3,300千元,計淨增2,950千元。 +2.基本行政工作維持費8,641千元,較上年 +度減列一般事務費等789千元。 +3.召開委員會議經費355千元,與上年度同 +。 +4.推動政風工作經費37千元,較上年度減列 +一般事務費3千元。" +2014,3703671000,34399000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃及選務資訊化經費2,257千元, +較上年度減列資訊服務費等197千元。 +2.選務策進經費1,915千元,較上年度減列 +國內旅費等166千元。 +3.法政業務工作經費438千元,較上年度減 +列按日按件計資酬金等38千元。 +4.新增辦理及督導地方公職人員選舉經費29 +,789千元。 +5.上年度公民投票審議委員會經費1千元, +如數減列。" +2014,3703671100,337383000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費321,530千元,較上年度增列 +兼職費及員工薪俸晉級差額等經費9,194 +千元。 +2.基本行政工作維持費15,853千元,較上年 +度減列通訊費等580千元,增列房屋建築 +養護費等1,282千元,計淨增702千元。" +2014,3703671300,616030000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.9.4,"本年度預算數616,030千元,係依公職人員 +選舉罷免法第43條第6項規定編列政黨競選 +費用補助金,較上年度減列15千元。" +2014,3703679000,63000,交通及運輸設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.9.5.1, +2014,3703679800,651000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.9.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3203800100,264145000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,一般行政,行政支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費249,447千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費14,698千元,較上年 +度減列辦理一般公務所需印刷、清潔、員 +工健康檢查等經費1,187千元。" +2014,3203801000,9743000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,研究發展,行政支出,2.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理各類專案研究經費1,905千元,較上 +年度減列兼職委員交通費等258千元。 +2.民意與國情調查分析經費2,251千元,較 +上年度減列辦理民意調查等經費478千元 +。 +3.推動研究發展工作經費587千元,與上年 +度同。 +4.推動為民服務工作經費5,000千元,較上 +年度減列辦理第六屆政府服務品質獎經費 +400千元。" +2014,3203801100,5167000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,綜合計畫,行政支出,2.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動綜合計畫作業經費1,095千元,較上 +年度減列推動健全機關組織案件等經費30 +0千元。 +2.加強施政計畫作業經費1,460千元,較上 +年度減列辦理施政計畫先期審查等經費20 +0千元。 +3.推動中長程計畫作業經費1,075千元,與 +上年度同。 +4.推動組織改造工作經費1,025千元,較上 +年度減列辦理組織改造作業說明、議題座 +談會等經費187千元。 +5.資料蒐集管理經費512千元,較上年度減 +列蒐集期刊等經費40千元。" +2014,3203801200,5095000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,管制考核,行政支出,2.10.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要專案追蹤管制經費506千元,較上年 +度減列追蹤院長巡視指示事項經費49千元 +。 +2.施政計畫管制經費2,286千元,較上年度 +減列辦理施政計畫管理資訊系統等經費26 +2千元。 +3.行政機關考成經費1,054千元,較上年度 +減列辦理施政績效評估作業等經費320千 +元。 +4.國營事業考成經費368千元,較上年度減 +列辦理國營事業年度考成工作等經費30千 +元。 +5.增進管考功能經費881千元,較上年度減 +列辦理管考業務研習等經費85千元。" +2014,3203801300,205060000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,資訊管理,行政支出,2.10.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.統籌規劃行政資訊系統經費2,492千元, +與上年度同。 +2.協調各機關推動行政資訊系統經費175,44 +2千元,與上年度同。 +3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 +動化經費19,584千元,較上年度減列公報 +發行等經費1,469千元。 +4.發展研考資訊系統經費1,351千元,與上 +年度同。 +5.規劃及管理電腦系統經費780千元,與上 +年度同。 +6.各機關申請設置及應用電腦之審核、查核 +及輔導等經費5,411千元,較上年度減列 +全字庫設備之維護及代管租用通訊等經費 +1,400千元。" +2014,3203801600,7269000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,地方發展,行政支出,2.10.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政維持經費2,246千元,較上年度減列 +臨時人員1人等經費653千元。 +2.綜合規劃經費1,223千元,較上年度減列 +培育地方治理人才等經費65千元。 +3.地方治理經費3,800千元,較上年度減列 +地方發展知識庫與城市競爭力知識庫之維 +運等經費150千元。" +2014,3203801700,282214000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府資通訊應用建設,行政支出,2.10.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.政府雲端應用服務計畫,總經費1,158,00 +0千元,分5年辦理,101及102年度已編列 +407,975千元,本年度續編第3年經費172, +533千元,較上年度減列83,442千元。 +2.主動全程服務計畫,總經費541,877千元 +,分5年辦理,101及102年度已編列168,8 +77千元,本年度續編第3年經費61,757千 +元,較上年度減列15,243千元。 +3.結合社會網絡計畫,總經費83,800千元, +分4年辦理,101及102年度已編列31,302 +千元,本年度續編第3年經費15,000千元 +,較上年度減列4,302千元。 +4.e化服務宅配到家計畫,總經費122,000千 +元,分5年辦理,101及102年度已編列35, +000千元,本年度續編第3年經費24,924千 +元,較上年度增列4,924千元。 +5.數位機會調查評估計畫,總經費60,000千 +元,分4年辦理,101及102年度已編列40, +000千元,本年度續編第3年經費8,000千 +元,較上年度減列2,000千元。 +6.上年度行動電子化政府計畫預算業已編竣 +,所列4,500千元如數減列。" +2014,3203809000,1727000,營建工程,行政院主管,研究發展考核委員會,一般建築及設備,行政支出,2.10.8.1, +2014,3203809800,300000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,第一預備金,行政支出,2.10.9,仍照上年度預算數編列。 +2014,5203802100,46507000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,社會發展政策研究,科學支出,2.10.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理前瞻性跨領域整合型政策研究經費37 +,482千元,較上年度減列辦理跨部會整合 +型重要施政議題研究等經費3,633千元。 +2.強化重要施政研究發展工作經費9,025千 +元,較上年度減列補助各機關重要業務政 +策研究議題經費475千元。" +2014,3203810100,159098000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費128,664千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費30,434千元,較上年 +度增列分攤新莊副都心中央合署辦公大樓 +公共區域管理費14,584千元。" +2014,3203811000,2435000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案管理綜合規劃與宣導經費951千元, +較上年度增列辦理英文年報翻譯及審查等 +經費15千元。 +2.文書檔案管理專業培訓經費257千元,較 +上年度減列印製文書檔案管理作業規範經 +費98千元。 +3.檔案管理評鑑作業經費744千元,較上年 +度減列辦理金檔獎評獎等經費600千元。 +4.研究發展與合作交流經費483千元,較上 +年度增列培訓志工等經費60千元。" +2014,3203811100,835000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案立案編目經費359千元,較上年度減 +列印製機關訪視輔導相關資料等經費4千 +元。 +2.檔案徵集移轉經費476千元,較上年度減 +列辦理鑑定研習等經費68千元。" +2014,3203811200,1083000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.11.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案庫房設施輔導經費86千元,較上年度 +減列辦理庫房設施建置輔導講習等經費29 +千元。 +2.國家檔案保存修護經費752千元,較上年 +度減列辦理國家檔案修護、保管清查等經 +費345千元。 +3.檔案複製儲存作業經費245千元,與上年 +度同。" +2014,3203811300,1901000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.11.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案應用制度經費38千元,較上年度減列 +印製檔案顧客服務白皮書等經費191千元 +。 +2.檔案目錄彙送經費345千元,較上年度減 +列編印檔案目錄文宣資料等經費70千元。 +3.國家檔案開放應用經費465千元,較上年 +度減列辦理國家檔案及圖書閱覽���心維運 +經費180千元。 +4.檔案展覽推廣經費1,053千元,較上年度 +減列辦理檔案展覽經費141千元。" +2014,3203811400,1714000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.11.6,"本年度預算數1,714千元,係辦理資訊安全 +宣導、辦公室自動化及各網站維護與硬體設 +備維護,較上年度減列購置軟硬體設備及資 +訊系統維運費429千元。" +2014,3203811800,120802000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案資訊網路合一計畫,行政支出,2.11.7,"文書檔案資訊網路合一計畫總經費605,000 +千元,分5年辦理,101及102年度已編列239 +,688千元,本年度續編第3年經費120,802千 +元,較上年度減列6,398千元。" +2014,3203811900,66222000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案永續典藏與多元服務計畫,行政支出,2.11.8,"國家檔案永續典藏與多元服務計畫總經費35 +6,717千元,分5年辦理,100至102年度已編 +列17,293千元,本年度續編第4年經費66,22 +2千元,較上年度增列建置國家檔案典藏處 +所暨典藏維護作業及國家檔案教育支援應用 +等經費51,086千元。" +2014,3203819000,1628000,其他設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.11.9.1, +2014,3203819800,100000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.11.10,仍照上年度預算數編列。 +2014,5903820100,300422000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費285,851千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費8,000千元。 +2.基本行政工作維持費14,571千元,較上年 +度減列員工學分補助費及印刷費等1,009 +千元。" +2014,5903821000,6135000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.12.2.1, +2014,5903829000,971000,其他設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.12.3.1, +2014,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5803850100,602316000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.13.1,"本年度預算數602,316千元,均屬人事費, +較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費7,99 +6千元。" +2014,5803859800,78000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.13.2,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3203900100,361428000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費326,020千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費26,508千元,較上年 +度減列辦理辦公空間調整與修繕及購置辦 +公設備等經費16,877千元。 +3.資訊管理經費8,900千元,與上年度同。" +2014,3203901000,37638000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸協商規劃經費4,263千元,較上年度 +減列談判模式研究等經費592千元。 +2.兩岸與國際研究經費3,853千元,較上年 +度減列辦理兩岸風險研究等經費1,955千 +元。 +3.大陸情勢研判經費5,980千元,較上年度 +減列辦理國際研討會等經費2,327千元。 +4.政策規劃經費4,104千元,較上年度減列 +辦理兩岸互動相關議題研究等經費3,370 +千元。 +5.調查研究及人才培訓經費5,998千元,較 +上年度減列參與國際社會策略議題研究及 +地方政府人員赴大陸地區考察等經費2,28 +9千元。 +6.推動資訊及研究中心業務經費8,456千元 +,較上年度減列更新防火牆、防毒軟體及 +購書等經費615千元。 +7.兩岸議題國內外智庫間合作規劃經費4,98 +4千元,較上年度減列派員赴國外教育訓 +練、協助相關單位辦理智庫交流等經費1, +543千元。 +8.上年度強化兩岸政策溝通機制及加強大陸 +政策前瞻規劃研究預算業已編竣,所列1, +884千元如數減列。" +2014,3203901200,37348000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸經貿議題之協商規劃及推動與後續執 +行經費10,475千元,較上年度減列辦理兩 +岸經貿議題研究等經費5,365千元。 +2.兩岸經貿策略研究評估及政策規劃與推動 +經費6,266千元,較上年度減列辦理兩岸 +經貿中長程發展策略研究等經費142千元 +。 +3.加強兩岸經貿政策說明及溝通經費1,137 +千元,較上年度減列辦理兩岸經貿協商說 +明會及執行成果發表等經費22千元。 +4.加強對臺商之輔導、聯繫及服務工作經費 +14,173千元,較上年度減列臺商窗口及在 +地服務經費2,060千元。 +5.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費3, +425千元,較上年度減列辦理兩岸經貿情 +勢及大陸經濟動態資訊研究等經費65千元 +。 +6.協助經貿團體辦理兩岸經貿交流相關事務 +經費1,872千元,較上年度減列協助經貿 +團體辦理兩岸經貿交流活動及座談會等經 +費34千元。" +2014,3203901300,223224000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.14.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經 +費2,350千元,與上年度同。 +2.兩岸事務法規之研擬、協調及審議經費8, +222千元,與上年度同。 +3.督導及協調中介團體經費1,958千元,較 +上年度減列協助民間及相關學術團體辦理 +兩岸交流活動等經費1,678千元。 +4.大陸事務其他法政事項經費6,473千元, +較上年度增列協助處理兩岸突發及急難事 +件等經費78千元。 +5.捐助海基會辦理兩岸中介事務經費196,03 +3千元,較上年度減列辦理兩岸協商談判 +及提供民眾相關服務等經費5,000千元。 +6.兩岸法政協商議題與相關政策調整之研析 +、規劃、執行與溝通經費8,188千元,較 +上年度減列辦理兩岸政策與協議之溝通說 +明及宣導等經費1,972千元。" +2014,3203901400,225997000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.14.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.港澳政策之研究及規劃經費3,369千元, +與上年度同。 +2.港澳交流事務之協調及執行經費12,601千 +元,較上年度減列派員赴國外考察旅費及 +推動民間團體辦理與港澳之交流活動等經 +費2,583千元。 +3.臺港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 +197,391千元,較上年度減列辦理臺港澳 +交流活動等經費8,301千元。 +4.強化臺港、臺澳協商溝通機制經費12,636 +千元,較上年度減列辦理與港澳協商之工 +作會議及捐助財團法人臺港經濟文化合作 +策進會等經費2,000千元。" +2014,3203901500,28232000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.14.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.大陸政策宣導經費12,112千元,較上年度 +減列辦理各類宣導活動等經費7,576千元 +。 +2.新聞發布、聯繫與禮賓經費3,667千元, +較上年度減列編印大陸政策說明資料、辦 +理國內媒體赴海外或大陸地區參訪聯繫活 +動等經費2,857千元。 +3.國外聯繫及海外宣導經費6,595千元,較 +上年度減列辦理海外研討會活動等經費4, +253千元。 +4.提供諮詢及服務經費3,235千元,較上年 +度減列協助相關單位辦理兩岸交流活動等 +經費4,099千元。 +5.兩岸協商互動之溝通及宣導經費2,623千 +元,較上年度減列辦理各類宣導活動等經 +費2,120千元。" +2014,3203909800,1800000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.14.7,仍照上年度預算數編列。 +2014,5203902100,9662000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟發展政策研究,科學支出,2.14.8,"本年度預算數9,662千元,係委託辦理大陸 +與兩岸經濟議題研究,較上年度減列經費1, +274千元。" +2014,5303901100,54711000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.14.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸文教議題之協商與策略規劃及研議經 +費4,760千元,較上年度減列派員赴大陸 +地區考察等經費618千元。 +2.文教交流活動之輔導與推動經費20,429千 +元,較上年度增列協助民間非營利組織等 +團體辦理兩岸文教交流活動及辦理傳遞臺 +灣軟實力特色相關活動等經費9,739千元 +。 +3.大陸臺商子女教育之輔導經費4,697千元 +,較上年度減列協助大陸臺商子女返臺接 +受補充教育等經費3,220千元。 +4.兩岸資訊交流及文教業務其他事項經費24 +,825千元,較上年度增列對大陸及海內外 +地區傳播臺灣民主多元資訊及協助民間團 +體辦理兩岸資訊交流活動等經費6,180千 +元。 +5.上年度補助中華發展基金辦理兩岸交流活 +動預算業已編竣,所列20,000千元如數減 +列。" +2014,3203910100,45933000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費39,455千元,較上年度增列約 +聘人員之人事費967千元。 +2.基本工作維持費6,478千元,較上年度減 +列數據通訊及會議印刷等經費143千元。" +2014,3203910200,7248000,無細項,行政院主管,飛���安全調查委員會,飛航安全業務,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.事故調查業務經費2,357千元,較上年度 +減列國外旅費及大陸地區旅費等254千元 +。 +2.調查能量建立業務經費4,891千元,較上 +年度減列國外訓練、設施養護及設備等經 +費714千元。" +2014,3203919800,50000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.15.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3203950100,283017000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費211,732千元,較上年度核實 +減列人事費4,714千元。 +2.基本行政工作維持費71,285千元,較上年 +度減列其他業務租金等經費4,319千元。" +2014,3203951000,56152000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費79 +6千元,與上年度同。 +2.健全技師及工程技術管理法規經費10,113 +千元,較上年度增列委託辦理工程產業國 +際化專案等經費2,779千元。 +3.健全與落實政府採購法規及制度經費2,40 +3千元,較上年度減列購買文具紙張及電 +腦週邊耗材等經費54千元。 +4.健全工程採購法規及制度經費923千元, +與上年度同。 +5.推動政府採購電子化經費7,601千元,較 +上年度減列資訊軟體購置及版本更新等經 +費1,461千元。 +6.中央採購稽核小組業務經費3,101千元, +較上年度減列辦理採購稽核座談會等經費 +41千元。 +7.採購申訴審議委員會經費31,215千元,較 +上年度減列政府採購爭議處理法令教育訓 +練及行政作業等經費1,000千元。" +2014,3203952000,16992000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫審議經費3,418千元,較上 +年度減列永續公共工程相關委託研究等經 +費1,220千元。 +2.公共技術規範、認證經費9,107千元,較 +上年度減列公共工程基礎資料庫研究計畫 +與汰換電腦設備及相關軟體採購等經費18 +7千元。 +3.公共工程技術鑑定業務經費4,467千元, +較上年度減列辦理工程技術鑑定專家出席 +費及審查費等389千元。" +2014,3203953000,15385000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.16.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫執行之督導協調及考核經費 +1,331千元,較上年度增列公共建設計畫 +督導及訪查所需國內出差旅費等184千元 +。 +2.公共工程品質管理計畫經費10,232千元, +較上年度減列專家學者出席費及稿費等35 +4千元。 +3.建立公共工程管理資訊體系經費3,822千 +元,較上年度減列公共工程管理資訊系統 +硬體設備購置及軟體維護費等632千元。" +2014,3203959800,3100000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.16.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,3703970100,237158000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費196,427千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +9,500千元。 +2.基本行政工作維持費40,731千元,較上年 +度減列辦公室租金等經費29,727千元。" +2014,3703970200,74391000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃原住民族政策與制度經費29,337 +千元,較上年度減列辦理原住民族法規彙 +編等經費9,935千元。 +2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 +17,541千元,較上年度增列辦理個人資訊 +防護等經費267千元。 +3.推動原住民族國際交流經費27,513千元, +較上年度增列辦理原住民族樂舞節活動等 +經費12,529千元。" +2014,3703970500,1681919000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟及公共建設業務,民政支出,2.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃輔導原住民族經濟開發經費20,896千 +元,較上年度減列辦理東埔活動中心及產 +業中心等整修經費5,025千元。 +2.規劃輔導原住民族經濟及產業發展經費67 +3,194千元,較上年度增列臺東縣原住民 +文化創意產業聚落計畫等經費223,694千 +元。 +3.原住民技藝研習中心營運管理經費8,328 +千元,較上年度減列製作研習課程訓練教 +材等經費4,488���元。 +4.原住民族住宅改善計畫經費169,444千元 +,較上年度減列辦理花東新村環境設施改 +善等經費815千元。 +5.特色道路及飲用水設施改善計畫經費582, +629千元,較上年度減列101,008千元,包 +括: +(1)原住民族地區部落水資源規劃及供水 +計畫總經費1,125,300千元,分年辦理 +,99至102年度已編列965,200千元,本 +年度續編80,000千元,較上年度減列10 +0,200千元。 +(2)原住民族部落特色道路改善計畫經費5 +00,000千元,與上年度同。 +(3)原住民公共設施改善計畫經費2,629千 +元,較上年度減列辦理公共工程計畫行 +政管理等經費808千元。 +6.原住民族部落永續發展造景計畫經費227, +428千元,較上年度減列原住民族部落基 +礎環境設施改善等經費57,648千元。" +2014,3703970600,169702000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民保留地規劃開發經費45,094千元, +較上年度減列19,938千元,包括: +(1)原住民保留地規劃開發經費45,094千 +元,較上年度減列辦理規劃原住民保留 +地建地計畫等經費5,353千元。 +(2)上年度辦理邵族文化傳承及發展實施 +計畫預算業已編竣,所列14,585千元如 +數減列。 +2.原住民保留地管理輔導經費44,868千元, +較上年度增列辦理原住民族土地行動化管 +理計畫等經費1,100千元。 +3.原住民保留地土地利用經費79,740千元, +較上年度減列62,733千元,包括: +(1)原住民族地區溫泉資源永續經營及輔 +導獎勵中長程實施計畫總經費399,000 +千元,分年辦理,99至102年度已編列3 +26,333千元,本年度續編第5年經費70, +300千元,較上年度減列54,900千元。 +(2)原住民保留地違規利用處理等經費9,4 +40千元,較上年度減列辦理原住民族生 +物多樣性傳統知識保護等經費7,833千 +元。" +2014,3703970800,546000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.17.5,"本年度預算數546,000千元,係補助原住民 +族鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住 +民族地區基本建設等經費,與上年度同。" +2014,3703978100,260261000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會,非營業特種基金,民政支出,2.17.6.1, +2014,3703979800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.17.7,仍照上年度預算數編列。 +2014,5103970300,1398116000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.17.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族教育協調與發展經費1,251,035 +千元,係依原住民族教育法第9條規定編 +列之辦理原住民族教育經費,較上年度減 +列22,239千元,包括: +(1)提升原住民資訊素養計畫總經費176,0 +00千元,分年辦理,101及102年度已編 +列61,816千元,本年度續編第3年經費3 +5,000千元,較上年度增列17,184千元 +。 +(2)辦理原住民族教育推展計畫經費1,166 +,035千元,較上年度增列辦理原住民族 +部落學校計畫等經費10,577千元。 +(3)新增無線電視台數位頻道上鏈計畫50, +000千元。 +(4)上年度辦理原住民族地區家戶共碟接 +收設備機上盒更新計畫預算業已編竣, +所列100,000千元如數減列。 +2.原住民族文化維護與發展經費147,081千 +元,較上年度減列原住民族部落活力計畫 +等經費7,959千元。" +2014,6203970400,2213496000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,社會救助支出,2.17.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強原住民醫療衛生保健服務經費665,90 +8千元,較上年度減列補助原住民就醫交 +通費等經費79千元。 +2.推動原住民社會福利服務經費1,535,708 +千元,較上年度增列老年基本保證年金( +原住民給付)等經費142,736千元。 +3.原住民就業服務經費11,880千元,較上年 +度減列辦理促進原住民就業宣導等經費6, +013千元。" +2014,6203970900,307452000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,社會救助支出,2.17.10,"本年度預算數307,452千元,係公益彩券回 +饋金運用及輔導原住民族就業等經費,較上 +年度增列19,558千元。" +2014,3703960100,62610000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,一般行政,民政支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費33,674千元,較上年度增列工 +友1人之退休退職給付等經費1,100千元。 +2.基本行政工作維持費28,936千元,較上年 +度增列補助地方政府辦理原住民族節慶活 +動等經費342千元。" +2014,3703960200,43967000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,藝術展示表演及教育推廣業務,民政支出,2.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藝術展示表演業務經費34,439千元,較上 +年度減列辦理輔導原住民族地區文化(物) +館展覽活動等經費5,747千元。 +2.教育推廣業務經費9,528千元,較上年度 +減列辦理推廣園區原住民族文化活動等經 +費1,393千元。" +2014,3703969000,17846000,營建工程,行政院主管,文化園區管理局,一般建築及設備,民政支出,2.18.3.1, +2014,3703969800,500000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,第一預備金,民政支出,2.18.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3304010100,1765381000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,221,732千元,較上年度增 +列公勞健保費及技工工友退休金等經費17 +,800千元。 +2.基本行政工作維持費273,906千元,較上 +年度減列青島三館及鎮江會館辦公室裝修 +等經費2,201千元。 +3.進修訓練經費6,845千元,與上年度同。 +4.公共關係等秘書業務經費48,063千元,較 +上年度增列大事記及同意權實錄印刷等經 +費810千元。 +5.資訊管理業務經費214,835千元,較上年 +度減列資訊系統異地備援中心設備及多媒 +體隨選視訊系統設備維護等經費12,688千 +元。" +2014,3304010200,292725000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, +2014,3304010300,9542000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費3,900千元,與上年度同。 +2.委員會議事經費5,642千元,較上年度減 +列大陸地區旅費48千元。" +2014,3304010400,5380000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制諮詢業務經費3,730千元,較上年度 +減列兩岸研究小組赴大陸地區研究、參訪 +及交流活動經費200千元。 +2.預算諮詢業務經費1,650千元,與上年度 +同。" +2014,3304010500,42722000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.圖書管理經費37,172千元,較上年度減列 +光碟及線上資料庫購置等經費645千元。 +2.議政博物管理經費5,550千元,較上年度 +減列議政史料影音光碟製作等經費19千元 +。" +2014,3304010600,29067000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報行政經費13,617千元,較上年度增列 +汰換委員研究會館有線電視纜線及公報紀 +錄支援人員酬金等經費4,780千元。 +2.文書印刷經費15,450千元,較上年度增列 +購置印刷耗材等經費800千元。" +2014,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨(政)團 +委員席次補助各黨(政)團運作所需經費,與 +上年度同。" +2014,3304019000,31500000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, +2014,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405010100,885700000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費518,555千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費10,657千元。 +2.基本行政工作維持費37,118千元,較上年 +度增列辦公廳室租金等1,780千元。 +3.辦理司法行政業務經費130,475千元,較 +上年度減列出國進修及辦理專題研究計畫 +等經費12,051千元。 +4.辦理電腦資訊作業經費199,552千元,較 +上年度增列司法院暨所屬各機關辦理電腦 +及週邊設備汰換等經費4,714千元。" +2014,3405011000,5569000,無細項,司法院主管,司法院,大法官議事業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數5,569千元,係辦理憲法及其 +他法令解釋業務經費,較上年度減列購置法 +律圖書等經費431千元。" +2014,3405011300,3524000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事行政及法案研修經費3,116千元 +,較上年度減列增進民事審判效能及推動 +民事訴訟專業化等經費340千元。 +2.捐助民間機構及團體經費408千元,較上 +年度減列捐助全國公證人公會聯合會等經 +費179千元。" +2014,3405011400,33057000,無細���,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數33,057千元,係辦理刑事行政 +及法案研修業務經費,較上年度增列推動刑 +事訴訟制度審查出席費等1,547千元。" +2014,3405011500,6445000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費6,321 +千元,較上年度減列辦理職務法庭相關業 +務等經費717千元。 +2.捐助民間機構及團體經費124千元,較上 +年度減列捐助臺灣行政法學會經費7千元 +。" +2014,3405011600,14819000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事行政與法案研修經費2,12 +8千元,較上年度減列推動家事事件法相 +關制度等經費1,213千元。 +2.捐助民間機構及團體經費12,691千元,較 +上年度增列補助民間團體設置駐法院家事 +服務中心等經費11,517千元。" +2014,3405011700,13756000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理研究改進司法制度業務經費11,719千 +元,較上年度減列司法文物之蒐集及複製 +等經費1,719千元。 +2.捐助民間機構及團體經費2,037千元,較 +上年度減列捐助兩岸法學學術交流等經費 +107千元。" +2014,3405019000,143000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.8.1, +2014,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2014,6305011900,946867000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.10,"本年度預算數946,867千元,係捐助法律扶 +助基金會經費,較上年度增列50,778千元。" +2014,7605011900,177868000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.11,"本年度預算數177,868千元,係司法官退休 +退養給付經費,較上年度增列5,092千元。" +2014,3405050100,524777000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費494,218千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費4,870千元。 +2.基本行政工作維持費13,590千元,較上年 +度減列公務車輛租用等經費4,643千元。 +3.辦理司法行政業務經費16,969千元,較上 +年度增列辦公廳室養護等經費1,423千元 +。" +2014,3405051000,6622000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,653千元,較上 +年度增列電話費等210千元。 +2.辦理刑事案件業務經費3,576千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費512千 +元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 +經費393千元,與上年度同。" +2014,3405059000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, +2014,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405100100,173104000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費159,099千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +274千元。 +2.基本行政工作維持費6,486千元,較上年 +度減列公務車輛租用等經費125千元。 +3.辦理司法行政業務經費7,519千元,較上 +年度增列辦公廳室養護等經費850千元。" +2014,3405101000,3581000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,581千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列國內旅費等85千元 +。" +2014,3405109000,343000,其他設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, +2014,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405110100,319444000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費243,846千元,較上年度核實 +減列人事費2,950千元。 +2.基本行政工作維持費62,139千元,較上年 +度增列水電費等4,878千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,459千元,較上 +年度增列辦公廳室養護等經費3,910千元 +。" +2014,3405111000,5787000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度��算數5,787千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列辦理行政訴訟案件 +鑑定等經費730千元。" +2014,3405118500,16985000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.4.3,"臺北高等行政法院興建辦公廳室計畫總經費 +1,512,596千元,分年辦理,94至102年度已 +編列1,334,089千元,本年度續編最後1年經 +費16,985千元,較上年度減列285,377千元 +。" +2014,3405119000,0,其他設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.4.1, +2014,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405120100,119415000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費106,441千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費4,810千元。 +2.基本行政工作維持費7,107千元,較上年 +度減列文康活動費等54千元。 +3.辦理司法行政業務經費5,867千元,較上 +年度減列國內旅費等346千元。" +2014,3405121000,2615000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數2,615千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列購置行政訴訟設備 +等經費16千元。" +2014,3405129000,440000,其他設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, +2014,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405130100,147843000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費130,389千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費2,520千元。 +2.基本行政工作維持費9,414千元,較上年 +度減列文康活動費等68千元。 +3.辦理司法行政業務經費8,040千元,較上 +年度減列國內旅費等631千元。" +2014,3405131000,4315000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數4,315千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列辦理行政訴訟案件 +鑑定等經費318千元。" +2014,3405139000,534000,其他設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, +2014,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405200100,93344000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費88,431千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費76 +6千元。 +2.基本行政工作維持費3,172千元,較上年 +度減列文康活動費等42千元。 +3.辦理司法行政業務經費1,741千元,較上 +年度減列法袍製作費等40千元。" +2014,3405201000,1277000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理懲戒案件審議業務經費1,022千元, +較上年度減列購置懲戒設備等經費13千元 +。 +2.辦理懲戒案件調查業務經費255千元,與 +上年度同。" +2014,3405209000,93000,其他設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, +2014,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405250100,91871000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費51,871千元,較上年度核實減 +列人事費6,483千元。 +2.基本行政工作維持費30,360千元,較上年 +度增列水電費等8,261千元。 +3.辦理司法行政業務經費9,640千元,較上 +年度增列設施及機械設備養護等經費4,92 +4千元。" +2014,3405251000,59465000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理研習業務53,203千元,較上年度增列 +教育訓練學員住宿及膳食費等10,236千元 +。 +2.新增辦理法官研習進修之國際交流業務6, +262千元,係因應法官學院組織法新增辦 +理法官國際研習及進修等經費。" +2014,3405258500,59984000,無細項,司法院主管,法官學院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.8.3,"法官學院興建辦公廳舍計畫總經費1,863,01 +1千元,分年辦理,92至102年度已編列1,65 +8,659千元,本年度續編最後1年經費59,984 +千元,較上年度減列337,543千元。" +2014,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405260100,195217000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費145,500千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +3,422千元。 +2.基本行政工作維持費37,153千元,較上年 +度減列公務車養護等經費116千元。 +3.辦理司法行政業務經費12,564千元,較上 +年度增列職務宿舍養護等經費3,001千元 +。" +2014,3405261000,4595000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費1,396千元,較上 +年度減列國內旅費等1,021千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,134千元,較上 +年度減列國內旅費等1,404千元。 +3.辦理行政訴訟業務經費2,065千元,較上 +年度減列國內旅費等1,115千元。" +2014,3405269000,1377000,其他設備,司法院主管,智慧財產法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, +2014,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405300100,1482416000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,338,262千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 +費21,752千元。 +2.基本行政工作維持費37,121千元,較上年 +度減列公務車輛租用等經費1,401千元。 +3.辦理司法行政業務經費107,033千元,較 +上年度減列辦公廳室養護等經費16,297千 +元。" +2014,3405301000,38736000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,740千元,較上 +年度減列國內旅費等784千元。 +2.辦理刑事案件業務經費24,960千元,較上 +年度減列國內旅費等2,586千元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 +1,036千元,與上年度同。" +2014,3405301500,45036000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數45,036千元,係辦理刑事補償 +經費,較上年度增列4,799千元。" +2014,3405308500,3300000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.10.4,"新建檔卷大樓暨法官職務宿舍計畫總經費44 +4,800千元,分5年辦理,本年度編列第1年 +經費3,300千元。" +2014,3405309000,26360000,營建工程,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.5.1, +2014,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405310100,621474000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費595,008千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +12,288千元。 +2.基本行政工作維持費13,260千元,較上年 +度減列文康活動費等126千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,206千元,較上 +年度減列國內旅費等486千元。" +2014,3405311000,16114000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費4,338千元,較上 +年度減列國內旅費等287千元。 +2.辦理刑事案件業務經費11,776千元,較上 +年度減列國內旅費等1,736千元。" +2014,3405319000,360000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, +2014,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405320100,385623000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費364,774千元,較上年度核實 +減列人事費3,909千元。 +2.基本行政工作維持費9,619千元,較上年 +度減列文康活動費等30千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,230千元,較上 +年度減列辦公廳室養護等經費912千元。" +2014,3405321000,11912000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,194千元,較上 +年度減列調解委員報酬等經費119千元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,718千元,較上 +年度減列國內旅費等188千元。" +2014,3405329000,6561000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, +2014,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405330100,458856000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費432,172千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +1,055千元。 +2.基本行政工作維持費14,741千元,較上年 +度增列水電費等461千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,943千元,較上 +年度減列辦公廳室養護等經費6,275千元 +。" +2014,3405331000,17785000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,524千元,較上 +年度減列調解委員報酬等經費200千元。 +2.辦理刑事案件業務經費14,261千元,較上 +年度減列刑事案件鑑定等經費340千元。" +2014,3405339000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, +2014,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405340100,140138000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費130,155千元,較上年度核實 +減列人事費5,561千元。 +2.基本行政工作維持費5,198千元,較上年 +度減列文康活動費等14千元。 +3.辦理司法行政業務經費4,785千元,較上 +年度減列辦公廳室養護等經費2,744千元 +。" +2014,3405341000,7012000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,278千元,較上 +年度減列調解委員報酬等經費121千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,734千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等經費707千 +元。" +2014,3405349000,848000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, +2014,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405410100,1413425000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,318,281千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 +費13,389千元。 +2.基本行政工作維持費52,633千元,較上年 +度減列公務車保險費等870千元。 +3.辦理司法行政業務經費42,511千元,較上 +年度減列辦公廳室養護等經費7,278千元 +。" +2014,3405411000,99419000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費45,162千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費4,265 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費16,438千元,較上 +年度減列國內旅費等4,479千元。 +3.辦理民事執行業務經費34,024千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費11,273 +千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費3,795千元,較上 +年度增列辦理公務送達郵資等經費728千 +元。" +2014,3405411200,10977000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費724千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費10,253 +千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 +或治療等經費2,869千元。" +2014,3405411400,2512000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.15.4,"本年度預算數2,512千元,係辦理公證及提 +存業務經費,較上年度減列國內旅費等342 +千元。" +2014,3405419000,1668000,營建工程,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.5.1, +2014,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405420100,626461000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費583,040千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +2,121千元。 +2.基本行政工作維持費22,411千元,較上年 +度減���影印機租金等365千元。 +3.辦理司法行政業務經費21,010千元,較上 +年度減列辦公廳室養護等經費7,474千元 +。" +2014,3405421000,65408000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費25,288千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費4,394 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費17,404千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等1,346千元 +。 +3.辦理民事執行業務經費19,327千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費2,484 +千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費3,389千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費589千 +元。" +2014,3405421200,7710000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費439千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,271 +千元,較上年度減列少年志工協助調查保 +護業務等經費30千元。" +2014,3405421400,624000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.16.4,"本年度預算數624千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等136千 +元。" +2014,3405429000,668000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.5.1, +2014,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405430100,1102311000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費1,023,478千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 +費15,927千元。 +2.基本行政工作維持費41,279千元,較上年 +度減列文康活動費等371千元。 +3.辦理司法行政業務經費37,554千元,較上 +年度增列建物結構耐震評估及安全鑑定等 +經費1,943千元。" +2014,3405431000,92432000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費40,311千元,較上 +年度減列國內旅費等4,343千元。 +2.辦理刑事案件業務經費25,271千元,較上 +年度減列辦理刑事案件鑑定等經費600千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費25,984千元,較上 +年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 +費453千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費866千元,與上年 +度同。" +2014,3405431200,8305000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,651千元, +與上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,654 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費1,640千元。" +2014,3405431400,637000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.17.4,"本年度預算數637千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等182千 +元。" +2014,3405439000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.5.1, +2014,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405470100,815740000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費758,907千元,較上年度核實 +減列人事費14,393千元。 +2.基本行政工作維持費30,098千元,較上年 +度增列法官職務宿舍租金等經費1,766千 +元。 +3.辦理司法行政業務經費26,735千元,較上 +年度減列建物結構耐震評估及安全鑑定等 +經費2,339千元。" +2014,3405471000,80349000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費27,217千元,較上 +年度減列國內旅費等1,041千元。 +2.辦理刑事案件業務經費22,296千元,較上 +年度減列國內旅費等1,936千元。 +3.辦理民事執行業務經費29,734千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費2,967 +千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費1,102千元,與上 +年度同。" +2014,3405471200,14148000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年事件處理,司法支出,4.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費792千���,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費13,356 +千元,較上年度減列國內旅費等154千元 +。" +2014,3405471400,1222000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.18.4,"本年度預算數1,222千元,係辦理公證及提 +存業務經費,較上年度減列國內旅費等212 +千元。" +2014,3405478500,235173000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.5,"臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大 +樓新興房屋建築計畫總經費3,416,731千元 +,分年辦理,97至102年度已編列25,603千 +元,本年度續編235,173千元,較上年度增 +列228,894千元。" +2014,3405479000,1273000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.6.1, +2014,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.7,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405480100,405161000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費380,654千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費2,423千元。 +2.基本行政工作維持費11,501千元,較上年 +度減列公務車輛租用等經費654千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,006千元,較上 +年度減列聘用工讀生協助辦理法院行政業 +務等經費528千元。" +2014,3405481000,33328000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,993千元,較上 +年度減列特約通譯報酬等經費332千元。 +2.辦理刑事案件業務經費11,281千元,較上 +年度減列國內旅費等1,100千元。 +3.辦理民事執行業務經費8,718千元,較上 +年度減列國內旅費等820千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費336千元,與上年 +度同。" +2014,3405481200,4902000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年事件處理,司法支出,4.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費288千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,614 +千元,較上年度減列少年志工協助調查保 +護業務等經費1千元。" +2014,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.19.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2014,3405488500,770000000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.19.5,"臺灣新竹地方法院遷建辦公大樓新興房屋建 +築計畫總經費1,828,149千元,分6年辦理, +99至102年度已編列540,244千元,本年度續 +編第5年經費770,000千元,較上年度增列37 +1,770千元。" +2014,3405489000,4930000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.6.1, +2014,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.7,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405490100,281191000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費258,113千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +19,048千元。 +2.基本行政工作維持費11,916千元,較上年 +度減列職務宿舍租金等經費219千元。 +3.辦理司法行政業務費11,162千元,較上年 +度增列辦公廳室養護等經費415千元。" +2014,3405491000,23355000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費9,816千元,較上 +年度減列特約通譯報酬等經費1,262千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費5,977千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等經費1,028 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費7,502千元,較上 +年度減列國內旅費等306千元。 +4.辦理行政訴訟業務60千元,與上年度同。" +2014,3405491200,3940000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年事件處理,司法支出,4.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費171千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,769 +千元,較上年度減列少年志工協助調查保 +護業務等經費2千元。" +2014,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.20.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2014,3405499000,0,交通���運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.5.1, +2014,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405500100,1167198000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,100,870千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 +費892千元。 +2.基本行政工作維持費32,465千元,較上年 +度減列文康活動費等289千元。 +3.辦理司法行政業務經費33,863千元,較上 +年度減列辦公廳室養護等經費2,878千元 +。" +2014,3405501000,102310000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費39,932千元,較上 +年度減列辦理消費者債務清理等經費612 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費17,374千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等經費3,771 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費44,474千元,較上 +年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 +費4,775千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費530千元,較上年 +度減列國內旅費等15千元。" +2014,3405501200,6523000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年事件處理,司法支出,4.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費740千元,較 +上年度增列國內旅費等178千元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,783 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費2,689千元。" +2014,3405501400,797000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.21.4,"本年度預算數797千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等747千 +元。" +2014,3405509000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.5.1, +2014,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405510100,272129000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費249,630千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +6,747千元。 +2.基本行政工作維持費8,784千元,較上年 +度減列文康活動費等31千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,715千元,較上 +年度增列辦公廳室養護等經費1,827千元 +。" +2014,3405511000,23758000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費9,853千元,較上 +年度減列國內旅費等418千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,158千元,較上 +年度減列國內旅費等157千元。 +3.辦理民事執行業務經費9,507千元,較上 +年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 +費209千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費240千元,較上年 +度增列辦理公務送達郵資等經費35千元。" +2014,3405511200,4162000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年事件處理,司法支出,4.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費295千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,867 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費841千元。" +2014,3405511400,310000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.22.4,"本年度預算數310千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等197千 +元。" +2014,3405519000,1344000,其他設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.5.1, +2014,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405520100,509241000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費482,222千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +12,625千元。 +2.基本行政工作維持費13,370千元,較上年 +度增列水電費等863千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,649千元,較上 +年度減列進駐新辦公大樓搬遷費等1,817 +千元。" +2014,3405521000,45070000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費13,313千元,較上 +年度減列特約通譯報酬等經費209千元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,691千元,較上 +年度減列購置審判設備等經費629千元。 +3.辦理民事執行業務經費18,763千元,較上 +年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 +費389千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費4,303千元,與上 +年度同。" +2014,3405521200,4104000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年事件處理,司法支出,4.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費103千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,001 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費489千元。" +2014,3405521400,453000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.23.4,"本年度預算數453千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2014,3405528500,800000000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.23.5,"臺灣彰化地方法院遷建辦公廳室及新建檔證 +大樓工程計畫總經費2,200,911千元,分年 +辦理,99至102年度已編列639,627千元,本 +年度續編800,000千元,較上年度增列310,9 +22千元。" +2014,3405529000,126000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.6.1, +2014,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.7,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405530100,341274000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費318,211千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +8,614千元。 +2.基本行政工作維持費11,907千元,較上年 +度減列文康活動費等120千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,156千元,較上 +年度增列辦公廳室養護等經費1,328千元 +。" +2014,3405531000,31019000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費10,823千元,較上 +年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所辦理調 +解業務等經費158千元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,414千元,較上 +年度減列辦理刑事案件鑑定等經費234千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費11,882千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費898千 +元。 +4.辦理行政訴訟業務經費900千元,與上年 +度同。" +2014,3405531200,5420000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費38千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,382 +千元,較上年度減列少年志工協助調查保 +護業務等經費9千元。" +2014,3405531400,267000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.24.4,"本年度預算數267千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2014,3405539000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.5.1, +2014,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405540100,401237000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費370,560千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +1,115千元。 +2.基本行政工作維持費15,991千元,較上年 +度減列文康活動費等9千元。 +3.辦理司法行政業務經費14,686千元,較上 +年度減列聘用工讀生協助辦理法院行政業 +務等經費274千元。" +2014,3405541000,37390000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費13,582千元,較上 +年度減列辦理消費者債務清理等經費105 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費11,685千元,較上 +年度減列辦理刑事案件鑑定等經費570千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費11,965千元,較上 +年度減列國內旅費等733千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費158千元,與上年 +度同。" +2014,3405541200,4221000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年事件處理,司法支出,4.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費432千元,與 +上年度同。 +2.辦��少年事件觀護及輔導業務經費3,789 +千元,較上年度減列少年志工協助調查保 +護業務等經費9千元。" +2014,3405541400,383000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.25.4,"本年度預算數383千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等170千 +元。" +2014,3405549000,966000,其他設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.5.1, +2014,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405560100,797721000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費732,486千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +36,658千元。 +2.基本行政工作維持費34,410千元,較上年 +度減列文康活動費等537千元。 +3.辦理司法行政業務經費30,825千元,較上 +年度減列辦公廳室養護等經費1,642千元 +。" +2014,3405561000,83333000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費31,866千元,較上 +年度減列特約通譯報酬等經費1,636千元 +。 +2.辦理刑事案件業務經費16,679千元,較上 +年度增列義務辯護律師酬金等經費826千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費34,675千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費2,771 +千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費113千元,與上年 +度同。" +2014,3405561200,8386000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年事件處理,司法支出,4.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費373千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,013 +千元,與上年度同。" +2014,3405561400,887000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.26.4,"本年度預算數887千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2014,3405569000,55670000,營建工程,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.5.1, +2014,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405580100,1159196000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,067,511千元,較上年度核 +實減列人事費7,030千元。 +2.基本行政工作維持費51,273千元,較上年 +度減列公務車輛租用等經費2,133千元。 +3.辦理司法行政業務經費40,412千元,較上 +年度增列辦公廳室養護等經費4,276千元 +。" +2014,3405581000,128744000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費58,809千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費5,719 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費34,135千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費4,157 +千元。 +3.辦理民事執行業務經費35,338千元,較上 +年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 +費75千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費462千元,與上年 +度同。" +2014,3405581400,1094000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.27.3,"本年度預算數1,094千元,係辦理公證及提 +存業務經費,較上年度減列國內旅費等500 +千元。" +2014,3405588500,838000000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.27.4,"籌建臺灣鳳山地方法院辦公廳舍計畫總經費 +2,332,718千元,分年辦理,92至102年度已 +編列860,941千元,本年度續編838,000千元 +,較上年度增列380,354千元。" +2014,3405589000,5563000,其他設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.5.1, +2014,3405589800,791000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405590100,441949000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費413,885千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +19,312千元。 +2.基本行政工作維持費15,325千元,較上年 +度減列文康活動費等91千元。 +3.辦理司法行政業務經費12,739千元,較上 +年度減列購置影印機耗材等經費287千元 +。" +2014,3405591000,42396000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費15,154千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費1,125 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,387千元,較上 +年度減列購置審判設備等經費203千元。 +3.辦理民事執行業務經費19,486千元,較上 +年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 +費1,351千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費369千元,較上年 +度減列國內旅費等6千元。" +2014,3405591200,6838000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.28.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,139千元, +較上年度減列國內旅費等7千元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,699 +千元,較上年度減列國內旅費等75千元。" +2014,3405591400,323000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.28.4,"本年度預算數323千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等113千 +元。" +2014,3405598500,0,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.28.5,"上年度臺灣屏東地方法院民事庭辦公大樓增 +建第三、四層及新建檔案大樓工程預算業已 +編竣,所列18,931千元如數減列。" +2014,3405599000,668000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.6.1, +2014,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.7,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405600100,199799000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費183,389千元,較上年度核實 +減列人事費3,643千元。 +2.基本行政工作維持費7,159千元,較上年 +度減列文康活動費等11千元。 +3.辦理司法行政業務經費9,251千元,較上 +年度增列建物結構耐震評估及安全鑑定等 +經費1,598千元。" +2014,3405601000,12704000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,765千元,較上 +年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所辦理調 +解業務等經費47千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,132千元,較上 +年度減列辦理刑事案件鑑定等經費365千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費4,590千元,較上 +年度減列國內旅費等371千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費217千元,與上年 +度同。" +2014,3405601200,3940000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費68千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,872 +千元,與上年度同。" +2014,3405601400,213000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.29.4,"本年度預算數213千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2014,3405609000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.5.1, +2014,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405610100,249291000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費231,504千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費16,023千元。 +2.基本行政工作維持費9,472千元,較上年 +度減列文康活動費等80千元。 +3.辦理司法行政業務經費8,315千元,較上 +年度減列辦公廳室養護等經費1,241千元 +。" +2014,3405611000,18647000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費6,323千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費1,085 +千元。 +2.辦理刑事案件業務經費5,788千元,較上 +年度減列刑事案件鑑定等經費427千元。 +3.辦理民事執行業務經費5,551千元,較上 +年度減列國內旅費等846千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費985千元,與上年 +度同。" +2014,3405611200,7981000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年事件處理,司法支出,4.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,009千元, +與上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,972 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費481千元。" +2014,3405611400,155000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.30.4,"本年度預算數155千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等97千元 +。" +2014,3405619000,2558000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.5.1, +2014,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405620100,239789000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費219,787千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費3,271千元。 +2.基本行政工作維持費10,426千元,較上年 +度減列文康活動費等89千元。 +3.辦理司法行政業務經費9,576千元,較上 +年度減列辦公廳室養護等經費962千元。" +2014,3405621000,19338000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費7,451千元,較上 +年度減列國內旅費等359千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,847千元,較上 +年度減列義務辯護律師酬金等經費540千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費6,656千元,較上 +年度減列國內旅費等312千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費384千元,與上年 +度同。" +2014,3405621200,3554000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年事件處理,司法支出,4.31.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費247千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,307 +千元,較上年度減列少年志工協助調查保 +護業務等經費8千元。" +2014,3405621400,100000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.31.4,"本年度預算數100千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2014,3405629000,3577000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.5.1, +2014,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405630100,282419000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費254,383千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費3,673千元。 +2.基本行政工作維持費12,089千元,較上年 +度減列公務車油料等經費234千元。 +3.辦理司法行政業務經費15,947千元,較上 +年度增列污水下水道管線新建工程等經費 +4,322千元。" +2014,3405631000,24557000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費9,330千元,較上 +年度減列辦理公務送達郵資等經費699千 +元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,687千元,較上 +年度減列辦理刑事案件鑑定等經費235千 +元。 +3.辦理民事執行業務經費7,392千元,較上 +年度減列國內旅費等663千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費148千元,較上年 +度增列行政訴訟案件鑑定等經費20千元。" +2014,3405631200,3469000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年事件處理,司法支出,4.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費76千元,與上 +年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,393 +千元,較上年度減列國內旅費等58千元。" +2014,3405631400,176000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.32.4,"本年度預算數176千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2014,3405639000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.5.1, +2014,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405640100,107512000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費94,187千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費5, +359千元。 +2.基本行政工作維持費7,552千元,較上年 +度減列辦公廳舍維護費等95千元。 +3.辦理司法行政業務經費5,773千元,較上 +年度增列設施及機械設備養護等經費1千 +元。" +2014,3405641000,4610000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,241千元,較上 +年度增列購置法律圖書等經費28千元。 +2.辦理刑事案件業務經費978千元,較上年 +度減列國內旅費等278千元。 +3.辦理民事執行業務經費1,321千元,較上 +年度減列國內旅費等79千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費70千元,與上年度 +同。" +2014,3405641200,576000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年事件處理,司法支出,4.33.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費51千元,較上 +年度減列印製資料書表等經費14千元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費525千 +元,較上年度減列少年志工協助調查保護 +業務等經費2千元。" +2014,3405641400,154000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.33.4,"本年度預算數154千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等91千元 +。" +2014,3405649000,236000,其他設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.5.1, +2014,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405800100,220884000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費198,916千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +5,895千元。 +2.基本行政工作維持費12,120千元,較上年 +度減列文康活動費等68千元。 +3.辦理司法行政業務經費9,848千元,較上 +年度增列辦理志工誤餐及訓練教材等經費 +729千元。" +2014,3405801000,8384000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數8,384千元,係辦理民事事件 +業務經費,較上年度減列通訊費等868千元 +。" +2014,3405801200,18135000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,少年事件處理,司法支出,4.34.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費4,743千元, +較上年度減列國內旅費等1,480千元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費13,392 +千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 +或治療等經費2,461千元。" +2014,3405809000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.4.1, +2014,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.34.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405900100,25390000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費22,880千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費20 +0千元。 +2.基本行政工作維持費965千元,較上年度 +減列法官職務宿舍租金等經費118千元。 +3.辦理司法行政業務經費1,545千元,較上 +年度減列國內旅費等38千元。" +2014,3405901000,1367000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費207千元,較上年 +度減列特約通譯報酬等經費26千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,160千元,較上 +年度減列國內旅費等56千元。" +2014,3405909000,65000,其他設備,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, +2014,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405910100,77981000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費71,964千元,較上年度核實減 +列人事費1,066千元。 +2.基本行政工作維持費2,931千元,較上年 +度減列文康活動費等11千元。 +3.辦理司法行政業務經費3,086千元,較上 +年度減列設施及機械設備養護等經費34千 +元。" +2014,3405911000,3201000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費942千元,較上年 +度減列特約通譯報酬等經費31千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,617千元,較上 +年度減列國內旅費等42千元。 +3.辦理民事執行業務經費526千元,與上年 +度同。 +4.辦理行政訴訟業務經費116千元,與上年 +度��。" +2014,3405911200,886000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年事件處理,司法支出,4.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費198千元,與 +上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費688千 +元,較上年度減列少年志工協助調查保護 +業務等經費3千元。" +2014,3405911400,92000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.36.4,"本年度預算數92千元,係辦理公證及提存業 +務經費,與上年度同。" +2014,3405919000,126000,交通及運輸設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.36.5.1, +2014,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.36.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3405930100,23436000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費19,816千元,較上年度核實減 +列人事費243千元。 +2.基本行政工作維持費1,122千元,較上年 +度增列水電費等32千元。 +3.辦理司法行政業務經費2,498千元,較上 +年度增列辦公廳室養護等經費643千元。" +2014,3405931000,813000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費324千元,較上年 +度減列特約通譯報酬等經費41千元。 +2.辦理刑事案件業務經費374千元,較上年 +度減列國內旅費等134千元。 +3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 +同。 +4.辦理行政訴訟業務經費34千元,與上年度 +同。" +2014,3405931200,171000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年事件處理,司法支出,4.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費86千元,較上 +年度減列國內旅費等30千元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費85千元 +,與上年度同。" +2014,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.37.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 +務經費,與上年度同。" +2014,3405939000,61000,其他設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.5.1, +2014,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3506010100,332531000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費277,204千元,較上年度核實 +減列人事費2,504千元。 +2.基本行政工作維持費43,961千元,較上年 +度增列辦理玉衡樓1至3樓結構補強及傳賢 +樓增設120噸冰水主機等經費5,308千元。 +3.資訊業務經費11,366千元,較上年度減列 +汰換電腦設備等經費502千元。" +2014,3506011200,3562000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考銓議事業務經費1,141千元,較上年度 +減列購置文具用品耗材等經費99千元。 +2.考銓業務考察經費2,421千元,較上年度 +減列國內考察參訪等經費265千元。" +2014,3506011300,1327000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制作業及法規編印經費638千元,較上 +年度減列購置文具用品耗材等經費101千 +元。 +2.訴願審議及督導經費689千元,較上年度 +減列會議資料印製費等106千元。" +2014,3506011400,12241000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 +費2,887千元,較上年度增列郵資及文件 +印刷等經費401千元。 +2.考銓施政業務審查及督導經費1,521千元 +,較上年度減列購置耗材及通訊費等139 +千元。 +3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費3,605 +千元,較上年度減列印製考試院公報等經 +費313千元。 +4.考試及格人員聯繫及施政成果宣導經費1, +112千元,較上年度減列會議資料印製費 +等97千元。 +5.考銓研究發展經費2,110千元,較上年度 +減列文官制度委託研究經費等523千元。 +6.國際文官制度學術交流經費1,006千元, +較上年度減列稿費及授課講座鐘點費等88 +千元。" +2014,3506019000,710000,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, +2014,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3506100100,287171000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費266,467千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費20,704千元,較上年 +度減列辦理國家考場廁所更新工程等經費 +2,834千元。" +2014,3506101400,11063000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, +2014,3506109000,63000,交通及運輸設備,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.3.1, +2014,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3506200100,374307000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費329,918千元,較上年度核實 +減列人事費3,333千元。 +2.基本行政工作維持費22,511千元 ,較上 +年度減列辦理污水排水管連接市公共污水 +下水道工程等經費3,852千元。 +3.資訊系統之使用及管理經費21,878千元, +較上年度增列公文暨檔案管理資訊系統更 +新等經費2,219千元。" +2014,3506200200,7834000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動人事法制及銓敘行政業務經費1,661 +千元,較上年度減列法規編印等經費687 +千元。 +2.人事法制、管理及銓敘業務經費6,173千 +元,較上年度減列法制巡迴宣導等經費87 +0千元。" +2014,3506209800,776000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,6106200300,215187000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員保險管理及監理業務經費1,545 +千元,較上年度增列公保業務宣導等經費 +34千元。 +2.補助公教人員保險事務經費213,642千元 +,與上年度同。" +2014,6306205800,21451000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.5,"本年度預算數21,451千元,係對早期退休公 +教人員生活特別困難者每年三節發給照護金 +,較上年度減列7,374千元。" +2014,7606205300,23479037000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員退休給付經費22,572,611千元, +較上年度增列退休給付2,096,871千元。 +2.公務人員撫卹給付經費412,200千元,與 +上年度同。 +3.公務人員殮葬補助經費34,820千元,與上 +年度同。 +4.政務人員退職酬勞金給付經費396,841千 +元,較上年度減列退職酬勞金6,011千元 +。 +5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金經費17 +,997千元,與上年度同。 +6.撥補政務人員退撫基金不足經費44,568千 +元,較上年度減列3,584千元。" +2014,7706200600,1867000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.7.1, +2014,3506300100,139155000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費127,549千元,較上年度增列 +職員3人之人事費及員工薪俸晉級差額等 +經費5,800千元。 +2.基本行政工作維持費11,606千元,較上年 +度增列玉衡樓牆面修復等經費1千元。" +2014,3506301100,2813000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, +2014,3506309000,710000,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般建築及設備,考試支出,5.4.3.1, +2014,3506309800,1018000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3506400100,99849000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費74,801千元,較上年度增列職 +員1人之人事費及保險等經費2,000千元。 +2.基本行政工作維持費15,685千元,較上年 +度減列通訊費及購置物品等經費680千元 +。 +3.資訊管理業務經費9,363千元,較上年度 +減列資訊維護等經費817千元。" +2014,3506401100,158056000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員考試錄取人員訓練經費93,971千 +元,較上年度增列辦理高普初考及地方特 +考錄取人員訓練等經費49,233千元。 +2.公���人員晉升官等訓練經費49,386千元, +較上年度減列辦理薦任晉升簡任官等、委 +任晉升薦任官等及警佐晉升警正官等訓練 +等經費4,770千元。 +3.國內外公務人員培訓之交流合作經費5,46 +7千元,較上年度減列辦理國際人士研習 +班等經費610千元。 +4.公務人員終身學習經費4,111千元,較上 +年度減列購置物品等經費357千元。 +5.高階公務人員訓練經費848千元,較上年 +度減列辦理高階文官培訓教學活動等經費 +74千元。 +6.公務人員行政中立訓練經費765千元,較 +上年度減列講座鐘點費等67千元。 +7.追求卓越強化文官培訓功能計畫經費3,50 +8千元,較上年度減列專家學者出席費等2 +87千元。" +2014,3506401200,64278000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費23,291千元,較上年度核實減 +列人事費900千元。 +2.基本行政工作維持費5,755千元,較上年 +度減列購置雜項設備等經費4,511千元。 +3.資訊管理業務經費1,879千元,較上年度 +減列購置物品及資訊軟硬體設備等經費22 +2千元。 +4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費20,8 +32千元,較上年度增列辦理高普初等考試 +錄取人員訓練等經費1,000千元。 +5.中區公務人員晉升官等訓練經費7,061千 +元,較上年度增列辦理委任晉升薦任官等 +訓練經費906千元。 +6.新增中區培訓中心建物結構補強修繕工程 +等經費5,460千元。" +2014,3506409000,2900000,營建工程,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般建築及設備,考試支出,5.5.4.1, +2014,3506409800,422000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,7706500100,38389000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費34,855千元,較上年度核實減 +列人事費400千元。 +2.基本行政工作維持費3,534千元,較上年 +度增列購置資訊軟硬體設備等經費181千 +元。" +2014,7706502100,2504000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數2,504千元,係辦理退撫基金 +監理業務所需經費,較上年度增列54千元。" +2014,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,7606605300,740000000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.7.1,"本年度預算數740,000千元,係退撫基金運 +用收益未達法定收益,依法由國庫撥補之經 +費,與上年度同。" +2014,7706600100,110661000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費101,749千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費1,696千元。 +2.基本行政工作維持費8,912千元,較上年 +度減列購置文具用品耗材、郵資及勞力事 +務委外等經費1,136千元。" +2014,7706600600,24979000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金收支及保管之規劃經費24,623千元, +較上年度減列購置文具用品耗材及國內外 +委託經營評選審查等經費958千元,增列 +建置符合國際財務報導準則(IFRS)之財務 +會計資訊系統經費5,421千元,計淨增4,4 +63千元。 +2.基金收繳及退撫給與之撥付經費356千元 +,較上年度減列國內出差旅費等47千元。" +2014,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3607010100,658414000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費604,785千元,較上年度增列 +退職勳績給與等經費442千元。 +2.基本行政工作維持費38,195千元,較上年 +度增列購置辦公用品等經費10千元。 +3.資訊管理經費15,434千元,較上年度增列 +資訊系統維護費247千元。" +2014,3607010300,8000000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.議事行政經費5,206千元,較上年度減列 +雜項費用等355千元。 +2.國際監察事務活動經費2,794千元,較上 +年度減列場地及雜項費用等經費146千元 +。" +2014,3607010900,21741000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查巡察業務經費20,206千元,與上年度 +同。 +2.委員國外考察經費1,535千元,與上年度 +同。" +2014,3607011200,9474000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公職人員財產申報經費7,223千元,與上 +年度同。 +2.政治獻金申報經費1,952千元,較上年度 +增列宣導資料印製等經費476千元。 +3.利益衝突及遊說經費299千元,與上年度 +同。" +2014,3607019000,8378000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, +2014,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,3607100100,950223000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費903,633千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費39,388千元,較上年 +度減列文康活動費等633千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費7, +202千元,較上年度增列桃園縣審計室改 +制設備購置費等2,930千元。" +2014,3607101000,31523000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央政府審計工作經費28,711千元,與上 +年度同。 +2.審計訓練經費2,812千元,與上年度同。" +2014,3607102000,10828000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數10,828千元,係各縣市地方審 +計工作經費,與上年度同。" +2014,3607109000,84589000,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, +2014,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,3607600100,67549000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費64,662千元,較上年度核實減 +列人事費105千元。 +2.基本行政工作維持費2,637千元,較上年 +度減列文康活動費等158千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費25 +0千元,較上年度增列購置資訊軟體設備 +等經費90千元。" +2014,3607601000,2135000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數2,135千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2014,3607609800,136000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,3607620100,53657000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費51,347千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費1,453千元,較上年 +度減列購置辦公用品等經費176千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費85 +7千元,較上年度增列辦公廳舍整修等經 +費747千元。" +2014,3607621000,2049000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數2,049千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2014,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3607640100,54911000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費52,497千元,較上年度核實減 +列人事費69千元。 +2.基本行政工作維持費1,868千元,較上年 +度減列文康活動費等75千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費54 +6千元,較上年度減列汰換機械設備等經 +費2,564千元。" +2014,3607641000,1598000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數1,598千元,係執行審計工作 +所需經費,較上年度減列差旅費66千元。" +2014,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3607660100,56910000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費52,823千元,較上年度核實減 +列人事費2,270千元。 +2.基本行政工作維持費2,056千元,較上年 +度減列通訊費等81千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費2, +031千元,較上年度減列辦公廳舍修繕等 +經費42千元。" +2014,3607661000,1816000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,816千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2014,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3607700100,73340000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費69,664千元,較上年度核實減 +列人事費147千元。 +2.基本行政工作維持費3,390千元,較上年 +度減列辦公器具養護費等118千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費28 +6千元,較上年度增列汰購電腦設備等經 +費41千元。" +2014,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,538千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2014,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3708010100,892096000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費811,276千元,較上年度核實 +減列人事費1,500千元。 +2.基本行政工作維持費67,102千元,較上年 +度減列通訊、資訊服務、其他業務租金、 +設備採購及退休退職人員慰問金等經費5, +343千元,增列書面公文收文登錄及掃描 +影像建檔服務經費680千元,計淨減4,663 +千元。 +3.統計業務專案計畫經費6,502千元,較上 +年度增列辦理內政統計各項調查等經費55 +千元。 +4.綜合規劃業務專案計畫7,216千元,較上 +年度減列研究發展、管制考核、動員會報 +、國會及新聞聯繫等經費410千元。" +2014,3708011000,1311293000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方自治督導經費2,720千元,較上年度 +減列行政區劃與跨域合作宣導作業等經費 +1,303千元。 +2.公民參政暨政黨政治經費1,100千元,較 +上年度減列公民投票、政治獻金與遊說規 +範等相關法制之規劃及補助學校機關團體 +辦理相關議題學術研討會等經費1,373千 +元,增列辦理政治獻金宣導工作等經費1, +000千元,計淨減373千元。 +3.加強推廣實踐禮儀規範經費367,168千元 +,較上年度減列補助法人團體及辦理禮制 +研究等經費3,673千元,增列祭孔文化交 +流等經費58,611千元,計淨增54,938千元 +。 +4.政黨審議業務經費760千元,較上年度增 +列辦理審議事項所需通訊及交通等行政作 +業經費136千元。 +5.宗教事務推動與發展經費14,116千元,較 +上年度減列補助宗教團體及學術機構等經 +費2,900千元,增列辦理宗教文化創意沃 +土計畫、捐助921與1022地震受災寺廟教 +堂重建及修復專案貸款利息補貼等經費5, +153千元,計淨增2,253千元。 +6.地方行政工作經費813,541千元,較上年 +度增列317,224千元,包括: +(1)督導地方行政業務、辦理地方自治人 +員培訓、推動公共造產及調解行政業務 +等經費4,609千元,較上年度減列814千 +元。 +(2)補助鄉鎮市辦理公共造產及鄉鎮市調 +解獎勵金等經費24,091千元,較上年度 +減列4,251千元。 +(3)健全地方發展均衡基礎建設計畫總經 +費2,000,000千元,分4年辦理,102年 +度已編列462,552千元,本年度續編第2 +年經費490,000千元,較上年度增列27, +448千元。 +(4)新增補助高雄市政府鳳山行政中心新 +建大樓工程計畫164,841千元。 +(5)新增補助屏東縣政府行政中心增建工 +程總經費241,676千元,分2年辦理,本 +年度編列第1年經費120,000千元。 +(6)新增補助連江縣政府聯合辦公大樓興 +建計畫總經費132,191千元,分3年辦理 +,本年度編列第1年經費10,000千元。 +7.殯葬管理經費79,384千元,較上年度減列 +23,682千元,包括: +(1)辦理殯葬管理業務宣導及殯葬業務評 +鑑等經費2,478千元,較上年度減列1,2 +18千元。 +(2)殯葬設施示範計畫第3期計畫總經費48 +0,210千元,分4年辦理,102年度已編 +列99,370千元,本年度續編第2年經費7 +6,906千元,較上年度減列22,464千元 +。 +8.協助民間各界辦理國家重大慶典32,504千 +元,較上年度增列4,300千元。" +2014,3708011500,48180000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導改進戶籍行政、加強改進國籍行政及 +辦理戶籍人口統計等經費4,576千元,與 +上年度同。 +2.推行人口政策經費2,731千元,較上年度 +減列人口政策宣導活動等經費1,488千元 +,增列人口政策研究經費523千元,計淨 +減965千元。 +3.戶役政資訊作業及管理經費38,779千元, +較上年度減列全國戶役政資訊系統軟體維 +護等經費15,966千元。 +4.戶政人員之培訓經費2,094千元,較上年 +度增列戶政人員培訓經費687千元。 +5.上年度強化戶役政資訊系統與應用推廣計 +畫預算業已編竣,所列94,542千元如數減 +列。" +2014,3708012500,199469000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, +2014,3708012700,972438000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費476,292千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費24,386千元。 +2.基本行政工作維持費4,631千元,較上年 +度減列辦理國土測繪中心研考及管理等經 +費1,605千元。 +3.地籍圖重測計畫總經費3,039,009千元, +分9年辦理,95至102年度已編列2,780,35 +6千元,本年度續編最後1年經費258,653 +千元,較上年度減列20,397千元。 +4.測繪控制點管理維護經費7,954千元,較 +上年度減列國內旅費等4,025千元。 +5.資料供應及受託測量經費16,661千元,較 +上年度減列國內旅費等239千元。 +6.測繪資訊與技術管理應用經費630千元, +較上年度減列資訊服務等經費500千元。 +7.測繪科技發展計畫經費21,454千元,較上 +年度減列一般事務費等659千元,增列機 +械設備等經費1,581千元,計淨增922千元 +。 +8.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- +土地測量總經費2,192,182千元,分10年 +辦理,95至102年度已編列928,807千元, +本年度續編第9年經費177,879千元,較上 +年度增列93,517千元。 +9.基本測量及圖資測製實施計畫-土地測量 +總經費265,952千元,分5年辦理,100至1 +02年度已編列33,151千元,本年度續編第 +4年經費8,284千元,較上年度減列17千元 +。" +2014,3708012800,150718000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費121,853千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費3,772千元,較上年 +度減列其他業務租金及辦公廳舍整修等經 +費3,370千元,增列辦公用品、印刷及國 +內旅費等591千元,計淨減2,779千元。 +3.規劃設計監工業務經費6,672千元,較上 +年度減列水電、其他業務租金及軟體購置 +等經費1,531千元,增列通訊及雜項設備 +等經費498千元,計淨減1,033千元。 +4.農村社區土地重劃示範計畫總經費486,14 +0千元,分6年辦理,98至102年度已編列4 +67,719千元,本年度續編最後1年經費18, +421千元,較上年度減列2,154千元。" +2014,3708013000,208644000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃及推動辦公室自動化作業經費38,002 +千元,較上年度減列汰換電腦及網路周邊 +設備等經費3,634千元,增列辦公室行政 +資源作業等經費443千元,計淨減3,191千 +元。 +2.自然人憑證創新應用服務推廣計畫總經費 +390,600千元,分5年辦理,101至102年度 +已編列113,100千元,本年度續編第3年經 +費50,000千元,較上年度減列18,100千元 +。 +3.行政資訊系統開發及維護處理經費18,366 +千元,較上年度減列建置維護線上簽核公 +文管理資訊系統等經費3,065千元,增列 +單一窗口服務專線電話業務推動及新增建 +築管理智慧化服務計畫等經費4,485千元 +,計淨增1,420千元。 +4.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- +內政資訊業務總經費5,561,672千元,分1 +0年辦理,95至102年度已編列1,831,310 +千元,本年度續編第9年經費102,276千元 +,較上年度減列62,441千元。" +2014,3708019000,1766000,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.8.1, +2014,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2014,6108013700,26523679000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農民保險業務經費26,520,564千元,較上 +年度減列補助農民參加農民健康保險等經 +費101,497千元及���民健康保險經費2,217 +,231千元,增列彌補農民健康保險虧損40 +0,000千元,計淨減1,918,728千元。 +2.農民保險監理業務經費3,115千元,較上 +年度增列辦理農民健康保險費率精算及財 +務評估委託研究案等經費1,644千元。" +2014,6308013500,33052000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 +費14,453千元,較上年度減列補助社會團 +體辦理災害救助、節慶、活動及獎勵績優 +團體等經費計3,292千元。 +2.健全職業團體組織經費3,589千元,較上 +年度減列補助職業團體推展工作等經費41 +3千元。 +3.健全合作社場組織經費5,721千元,較上 +年度減列補助合作社場充實營運設備等經 +費570千元。 +4.強化合作事業輔導經費9,289千元,較上 +年度減列座談會及研討會等經費917千元 +。" +2014,5608112000,206757000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 +46,602千元,較上年度減列推動國家公園 +保護區系統友善環境實質建設計畫等經費 +20,569千元。 +2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 +8,926千元,較上年度減列3,994千元,包 +括: +(1)國家公園生物多樣性地理資訊系統暨 +資料庫建置計畫總經費49,938千元,分 +8年辦理,97至102年度已編列37,538千 +元,本年度續編第7年經費5,600千元, +與上年度同。 +(2)辦理智慧生態計畫經費3,326千元,較 +上年度減列3,994千元。 +3.都會公園管理與維護經費50,601千元,較 +上年度增列高雄及台中都會公園公共設施 +維護等經費1,294千元。 +4.健全國家公園保護區系統之資源調查及經 +營管理計畫經費5,379千元,較上年度減 +列辦理一般行政及保育研究作業等經費3, +001千元。 +5.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計 +畫經費95,249千元,較上年度增列辦理各 +項服務設施整建維護等經費920千元。" +2014,5608113000,283933000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, +2014,5708110100,1008912000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ +1.人員維持費933,825千元,較上年度核實 +減列人事費4,401千元。 +2.基本行政工作維持費47,419千元,較上年 +度減列一般行政事務等經費509千元。 +3.營建資訊系統開發管理與維護經費27,668 +千元,較上年度淨增10,568千元,包括: +(1)辦理營建資訊系統開發管理與維護經 +費16,583千元,較上年度減列517千元 +。 +(2)新增建築管理智慧化服務計畫經費11, +085千元。" +2014,5708111000,2359974000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 +擬審議、規劃管理經費56,745千元,較上 +年度淨減43,954千元,包括: +(1)海岸復育及景觀改善示範計畫總經費3 +43,889千元,分6年辦理,98至102年度 +已編列314,989千元,本年度續編最後1 +年經費28,900千元,較上年度增列4,60 +1千元。 +(2)研擬國土、區域發展政策與土資場及 +營建餘土資訊等經費27,845千元,較上 +年度增列配合研析土地使用管制機制調 +整及計畫擬訂作業等經費7,945千元。 +(3)上年度推動直轄市、縣(市)政府擬定 +區域計畫方案預算業已編竣,所列46,6 +00千元如數減列。 +(4)上年度國家地理資訊系統建置及推動 +十年計畫-國土利用監測計畫預算業已 +編竣,所列9,900千元如數減列。 +2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 +建設經費2,747千元,較上年度減列208千 +元。 +3.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開 +發經理業輔導管理經費11,418千元,較上 +年度減列辦理台灣地區住宅需求動向調查 +等經費524千元。 +4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 +作經費37,058千元,較上年度淨增543千 +元,包括: +(1)辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維 +護、諮詢、操作訓練及系統開發工作等 +經費7,058千元,較上年度減列532千元 +。 +(2)智慧綠建築推動方案總經費120,000千 +元,分4年辦理,101至102年度已編列5 +8,875千元,本年度續編第3年經費30,0 +00千元,較上年度增列1,075千元。 +5.辦理建築師管理與輔導工作計畫經費7,38 +6千元,較上年度減列加強建築師管理工 +作等經費556千元。 +6.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 +管理經費23,202千元,較上年度減列1,74 +6千元,包括: +(1)建築物實施耐震能力評估及補強方案 +經費18,909千元,較上年度減列1,421 +千元。 +(2)推動公寓大廈及社區管理維護等經費4 +,293千元,較上年度減列325千元。 +7.推動市區道路管理及辦理公共設施保留地 +等經費2,168千元,較上年度減列161千元 +。 +8.辦理共同管道及建設下水道等業務管理經 +費49,734千元,較上年度淨減283千元, +包括: +(1)國家地理資訊系統建置及推動十年計 +畫-公共設施管線資料管理供應系統計 +畫總經費485,650千元,分10年辦理,9 +5至102年度已編列200,395千元,本年 +度續編第9年經費47,254千元,較上年 +度減列96千元。 +(2)辦理共同管道及建設下水道等業務管 +理經費2,480千元,較上年度減列187千 +元。 +9.辦理振興建築投資業措施減輕購屋者利息 +負擔經費1,383,602千元,較上年度減列3 +44,517千元,包括: +(1)辦理振興建築投資業措施補貼利息139 +,034千元,較上年度減列37,712千元。 +(2)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 +息補貼1,573千元,較上年度減列233千 +元。 +(3)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 +息補貼43,525千元,較上年度減列43,9 +91千元。 +(4)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 +息補貼1,194,352千元,較上年度減列2 +62,299千元。 +(5)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 +人負擔之利息差額619千元,較上年度 +減列282千元。 +(6)辦理莫拉克颱風受災戶住宅補貼方案4 +,499千元,與上年度同。 +10.辦理都市計畫與營建行政經費25,840千 +元,較上年度減列加強營造業輔導及改進 +工作等經費1,945千元。 +11.城鎮風貌型塑整體計畫-城鎮風貌型塑計 +畫總經費7,000,000千元,分4年辦理,10 +2年度已編列1,405,331千元,本年度續編 +第2年經費760,074千元,較上年度減列64 +5,257千元。 +12.上年度新北市新莊副都心設立中央合署 +辦公大樓預算業已編竣,所列1,288,604 +千元如數減列。" +2014,5708112100,269124000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費104,187千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費9,765千元,較上年 +度減列水電及資訊設備等經費2,139千元 +。 +3.城鄉發展經費10,169千元,較上年度增列 +委託辦理全國國土計畫、都會區域及特定 +區域相關課題研擬作業等經費583千元。 +4.區域規劃經費19,535千元,較上年度減列 +辦理東部永續發展綱要計畫經費77,411千 +元,增列花東地區永續發展策略計畫經費 +19,535千元,計淨減57,876千元。 +5.國家重要濕地保育計畫總經費752,200千 +元,分6年辦理,100至102年度已編列203 +,833千元,本年度續編第4年經費69,691 +千元,較上年度減列24,672千元。 +6.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- +土地使用分區及國土規劃資料庫建置與擴 +充總經費113,524千元,分10年辦理,95 +至102年度已編列47,430千元,本年度續 +編第9年經費9,576千元,較上年度減列13 +0千元。 +7.新增都市計畫書圖重製暨整合應用計畫總 +經費899,120千元,分10年辦理,本年度 +編列第1年經費46,201千元。 +8.上年度辦理辦公廳舍耐震補強修繕工程預 +算業已編竣,所列5,000千元如數減列。" +2014,5708119000,9000000,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.6.1, +2014,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.7,仍照上年度預算數編列。 +2014,5808115500,7979505000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路) +總經費59,736,507千元,分6年辦理,98 +至102年度已編列53,483,411千元,本年 +度續編最後1年經費6,253,096千元,較上 +年度增列256,188千元。 +2.市區道路建設發展及研究考核經費14,501 +千元,較上年度減列1,091千元。 +3.城鎮風貌型塑整體計畫-市區道路人本環 +境建設計畫總經費5,600,000千元,分4年 +辦理,102年度已編列1,137,400千元,本 +年度續編第2年經費1,703,358千元,較上 +年度增列565,958千元。 +4.歸墊航港建設基金墊付興建重陽大橋、永 +福橋及福和橋之銀行貸款本息8,550千元 +,與上年度同。" +2014,7108114000,11376172000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.污水下水道第四期建設計畫總經費82,210 +,988千元,分6年辦理,98至102年度已編 +列70,841,085千元,本年度續編最後1年 +經費11,369,903千元,較上年度增列755, +833千元。 +2.推動下水道工程作業經費6,269千元,較 +上年度增列進駐新莊副都心所需管理費5, +188千元。" +2014,3708210100,15415500000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,民政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,337,113千元,較上年度核 +實減列人事費252千元。 +2.基本行政工作維持費78,387千元,較上年 +度減列員工文康活動費、辦公器具養護、 +中央空調系統與各項設施保養及維修等經 +費951千元,增列警政署辦公用地租金及 +公務車輛油料等經費5,930千元,計淨增4 +,979千元。" +2014,3708211000,924675000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,民政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.強化警備應變措施及維護社會治安經費95 +,096千元,較上年度減列春安工作及擴大 +臨檢工作等經費7,603千元,增列維護社 +會秩序勤務人員工作等經費2,110千元, +計淨減5,493千元。 +2.交通安全維護及交通秩序規劃經費11,061 +千元,較上年度減列兵役替代役交通助理 +人員專業訓練等經費837千元,增列辦理 +各項專業講習班所需經費129千元,計淨 +減708千元。 +3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 +經費255,127千元,較上年度減列政風調 +查案件工作旅費及警察因公傷殘死亡慰問 +金等2,410千元,增列執行警察紀律案件 +調查工作及督導考核等經費2,014千元, +計淨減396千元。 +4.外事管理及促進國際警察合作經費5,502 +千元,較上年度減列外事工作調查費用及 +加強國際警察合作邀請外賓訪華旅費等經 +費1,297千元,增列外國元首及重要外賓 +訪華安全維護工作等經費675千元,計淨 +減622千元。 +5.加強機場商港貨櫃安全檢查業務經費4,84 +4千元,較上年度減列貨櫃安檢應變演習 +、聯合查贓及緝私工作等經費685千元。 +6.警察業務管理經費314,770千元,較上年 +度減列推動社區治安計畫、督導及維護社 +會治安等經費62,092千元,增列督導各級 +警察機關裝備器材等經費24,334千元,計 +淨減37,758千元。 +7.加強警察教育訓練業務經費88,214千元, +較上年度減列參加世界警消運動會選手旅 +費及靶場、柔道、跆拳道場地各項常訓設 +備汰換等經費9,144千元,增列特勤複訓 +、特勤補充訓練及常年訓練教官鐘點費等 +1,105千元,計淨減8,039千元。 +8.電子處理警政資料經費150,061千元,較 +上年度減列軟體開發、維護及購置電腦耗 +材等經費2,254千元,增列警政雲端運算 +發展計畫所需數據通訊費、電腦主機及終 +端工作站設備維護等經費74,531千元,計 +淨增72,277千元。" +2014,3708211200,304654000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,民政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作 +經費106,726千元,較上年度減列數據通 +訊費、建置警政署反恐訓練中心警用通訊 +系統及汰換工程車4輛、公務機車7輛等經 +費30,523千元,增列汰換分局級數位式電 +子交換機及警政發展方案(第1期)─充 +實警用車輛計畫汰購工程車8輛、公務機 +車12輛等經費28,345千元,計淨減2,178 +千元。 +2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 +及零組件製造業務經費7,497千元,較上 +年度減列教育訓練費及汰換超薄型頂車機 +等經費2,395千元,增列設施及機械設備 +養護與購置超音波清洗機等經費1,453千 +元,計淨減942千元。 +3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 +經費70,072千元,較上年度減列製作節目 +活動人員演出費、宜蘭臺新移撥辦公廳舍 +修繕、汰換通訊車2輛及公務機車7輛等經 +費24,966千元,增列總臺大樓汰換輕鋼架 +天花板、壁毯拆除後油漆及警政發展方案 +(第1期)─充實警用車輛計畫汰換通訊 +車1輛等經費16,928千元,計淨減8,038千 +元。 +4.民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及 +通信設施工作經費12,133千元,較上年度 +淨減279,035千元,包括: +(1)基���行政工作維持及防情管制業務工 +作經費12,133千元,較上年度減列防情 +裝備檢查工作獎勵金、設施及機械設備 +養護費等3,998千元,增列公務車輛養 +護費、辦理海嘯業務檢核及訓練費用、 +汰換防火牆等經費2,406千元,計淨減1 +,592千元。 +(2)上年度更新中央遙控警報系統中程計 +畫預算業已編竣,所列277,443千元如 +數減列。 +5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費49 +,993千元,較上年度減列訓練服、建築物 +耐震能力補強工程及汰換巡邏車3輛等經 +費16,792千元,增列宜蘭分駐所、知本派 +出所整修工程、汰換巡邏車及機車22輛等 +經費15,122千元,計淨減1,670千元。 +6.高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工 +作經費8,906千元,較上年度減列值班費 +、文康活動費及退休退職人員三節慰問金 +等545千元,增列員警服裝及未經銓敘退 +休人員優惠存款利息差額補貼等經費311 +千元,計淨減234千元。 +7.臺中港務警察局辦理臺中港及麥寮工業專 +用港港區治安維護工作經費8,204千元, +較上年度減列印刷、環境佈置及壁癌打除 +補強工程等經費1,334千元,增列員警服 +裝、汰換偵防車3輛及空氣清淨機等經費2 +,888千元,計淨增1,554千元。 +8.基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工 +作經費5,611千元,較上年度減列健康檢 +查費及退休退職人員三節慰問金等600千 +元,增列值班費及員警服裝費等446千元 +,計淨減154千元。 +9.花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專 +用港港區治安維護工作經費4,659千元, +較上年度減列加班值班費及學分補助費等 +704千元,增列消耗品及辦公器具養護費 +等454千元,計淨減250千元。 +10.國家公園警察大隊辦理國家公園園區治 +安維護工作經費30,853千元,較上年度減 +列教官鐘點費、廳舍清潔及汰換巡邏機車 +4輛等經費5,603千元,增列車輛及辦公器 +具養護費、汰購吉普式巡邏車4輛及巡邏 +機車9輛等經費7,820千元,計淨增2,217 +千元。" +2014,3708211300,525900000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,民政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.保安警察第一總隊辦理派遣、訓練、警戒 +及秩序維護業務等經費200,945千元,較 +上年度減列土地租金、汰換大型警備車2 +輛、小型警備車4輛、勤務車3輛及實踐樓 +屋頂防水隔熱工程等經費39,561千元,增 +列維安隊出國訓練、車輛養護及警政發展 +方案(第1期)-充實警用車輛計畫汰換大 +型警備車1輛、勤務車1輛等經費30,504千 +元,計淨減9,057千元。 +2.保安警察第二總隊保護智慧財產權警察大 +隊辦理查緝盜版、仿冒及保護智慧財產權 +業務經費35,698千元,較上年度減列廳舍 +租金、退休退職人員三節慰問金及汰換偵 +防車3輛等經費9,414千元,增列汰購活體 +指紋掃描機1套、偵防車1輛及小型警備車 +3輛等經費8,242千元,計淨減1,172千元 +。 +3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 +經費67,795千元,較上年度減列機動式檢 +查儀維護費、員警服裝費、機動式海運貨 +櫃檢查儀鈷60射源1組及維修保養沿用計 +畫等經費73,130千元,增列檢查儀錪化納 +感測子、車輛養護、大型警備車2輛及小 +型警備車1輛等經費21,679千元,計淨減5 +1,451千元。 +4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 +警戒及秩序維護業務等經費35,699千元, +較上年度減列值班、整修廳舍暨強化教育 +訓練計畫及汰換大型警備車2輛等經費46, +674千元,增列車輛養護、警政發展方案( +第1期)-充實警用車輛計畫汰換大型警備 +車1輛、勤務車1輛及和平樓網路線整修工 +程等經費9,120千元,計淨減37,554千元 +。 +5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 +警戒及秩序維護業務等經費63,920千元, +較上年度減列房屋建築修繕、汰換勤務車 +1輛、小型警備車2輛、大型警備車5輛及 +整修廳舍暨強化教育訓練計畫等經費78,4 +87千元,增列辦理警政發展方案(第1期) +-充實警用車輛計畫汰換大型警備車4輛 +及仁武營區化糞池暨排水溝更新工程等經 +費27,072千元,計淨減51,415千元。 +6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 +及中央憲政機關駐衛業務等經費110,040 +千元,較上年度減列員警服裝、警官隊營 +養補助、汰換偵防機車2輛及汰購個人電 +腦等經費7,782千元,增列車輛養護費、 +汰換偵防車1輛、巡邏機車5輛及辦公廳舍 +防漏整修工程等經費14,520千元,計淨增 +6,738千元。 +7.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構之安 +全經費11,803千元,較上年度減列未經銓 +敘退休人員優惠存款利息差額補貼及資訊 +軟硬體設備等經費3,267千元,增列術科 +教官鐘點費、辦公廳舍修繕、萬盛營區移 +動式鐵製大門更新及汰換偵防車1輛等經 +費4,038千元,計淨增771千元。" +2014,3708211400,326739000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,民政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費46,744千元,較上年 +度減列印刷、清潔及房屋建築養護費等3, +638千元,增列公務車輛養護及燃料使用 +等經費1,560千元,計淨減2,078千元。 +2.維持交通秩序及安全經費279,995千元, +較上年度淨減51,070千元,包括: +(1)交通秩序及安全工作經費190,610千元 +,較上年度減列處理道路交通安全人員 +獎勵金、車輛保險及員警服裝等經費68 +,424千元,增列巡邏車養護及資訊服務 +等經費39,302千元,計淨減29,122千元 +。 +(2)辦理警政發展方案(第1期)-充實警 +用車輛計畫新購巡邏車13輛及交通事故 +處理車9輛等經費27,700千元,較上年 +度減列29,220千元。 +(3)新增辦理辦公廳舍整修工程、汰換雷 +射測速器及雷射測速照相系統等經費61 +,685千元。 +(4)上年度辦理辦公廳舍耐震補強工程及 +汰換數位式多頻道錄音系統等預算業已 +編竣,所列54,413千元如數減列。" +2014,3708211500,664382000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,民政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費103,530千元,較上 +年度減列印刷、環境佈置等經費9,301千 +元,增列辦公大樓環境清潔及公務車輛養 +護費等9,122千元,計淨減179千元。 +2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費53,912千 +元,較上年度減列法醫室去氧核醣核酸鑑 +識血清及血型鑑識耗材等經費7,854千元 +,增列指紋電腦系統(含擴充)維護等經費 +4,492千元,計淨減3,362千元。 +3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費10 +,499千元,較上年度減列強化治安治理維 +護社會安寧-提升刑事科技防制犯罪能量 +計畫等經費763千元,增列派駐馬來西亞 +等5處聯絡官川裝費等2,480千元,計淨增 +1,717千元。 +4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費12,4 +65千元,較上年度減列鑑識中心各項鑑驗 +器材、儀器及槍彈比對器材維護等經費2, +407千元,增列辦理刑事技術人員訓練、 +刑事蒐證訓練、防爆及現場採證專業訓練 +等經費374千元,計淨減2,033千元。 +5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 +159,287千元,較上年度減列尿液檢驗及 +執行預防犯罪各項勘驗蒐證工作等經費23 +,146千元,增列辦理全國刑事人員講習及 +毒品危害防制訓練等經費3,836千元,計 +淨減19,310千元。 +6.辦理刑事偵防綜合業務經費116,006千元 +,較上年度減列通訊監察系統維護等經費 +39,002千元,增列資訊安全暨個人資訊管 +理制度導入服務等經費23,206千元,計淨 +減15,796千元。 +7.充實刑事警察設備經費208,683千元,較 +上年度淨減81,982千元,包括: +(1)辦理警政發展方案(第1期)-充實科 +技犯罪偵防設備計畫及厚植鑑識暨防爆 +能量等計畫總經費524,991千元,分4年 +辦理,100至102年度已編列348,704千 +元,本年度續編最後1年經費176,287千 +元,其中本科目項下編列設備及投資15 +4,130千元,較上年度增列45,701千元 +。 +(2)購置刑事、鑑識偵防器材及辦公事務 +設備等經費13,933千元,較上年度減列 +1,884千元。 +(3)汰換大型警備車1輛及偵防機車5輛3,0 +35千元。 +(4)汰換防火牆設備經費1,423千元。 +(5)汰換證據光碟燒錄設備2台經費9,000 +千元。 +(6)新增「165專線」駐地高壓用電移轉介 +接通訊監察中心線路工程經費1,700千 +元。 +(7)新增建置社群網路偵查暨鑑識技術實 +驗平臺經費4,424千元。 +(8)新增建置毒品犯罪資料資訊、165專線 +整合110報案、偽變造文件鑑定處理及 +使用WIFI手持式行動裝置定位系統等經 +費21,038千元。 +(9)上年度警政發展方案(第1期)-充實 +警用車輛計畫、建置中華HiNet網路通 +訊監察系統中程計畫、全球資訊網站更 +新案、DNA採樣及建檔管理整合系統、 +行動通訊目標定位追蹤系統-第三代M化 +偵查網路��統升級等預算業已編竣,所 +列166,419千元如數減列。" +2014,3708211600,1488819000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,民政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政及教務工作維持費70,353千元, +較上年度減列員警進修學分補助、退休人 +員三節慰問金、清潔及環境佈置等經費1, +485千元,增列學生餐廳餐具耗材、未經 +銓敘退休人員優惠存款利息差額補貼、電 +腦及週邊設備維護等經費3,726千元,計 +淨增2,241千元。 +2.基本教學訓輔工作經費104,150千元,較 +上年度淨減23,208千元,包括: +(1)辦理教學訓輔工作經費89,750千元, +較上年度減列學生駐地修繕等經費1,90 +6千元,增列學生書籍費及體康活動等 +經費6,221千元,計淨增4,315千元。 +(2)新增改善情境中心道路安全工程、汰 +換個人電腦及國際會議廳麥克風等經費 +14,400千元。 +(3)上年度辦理增設簡易式盥洗室、擴建 +柔道場、改善學生駐地盥洗室熱水供給 +工程、汰換電腦及教室電動螢幕等預算 +業已編竣,所列41,923千元如數減列。 +3.學生公費1,302,316千元,較上年度增列 +學生實習、二代健保費、伙食費及生活津 +貼等經費212,356千元。 +4.辦理招生考試工作經費12,000千元,與上 +年度同。" +2014,3708219000,7620000,土地購置,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.3.8.1, +2014,3708219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,民政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 +2014,3708410100,549753000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費529,221千元,較上年度增列 +聘任教師6人及退休教師之舊制年資退撫 +等經費4,444千元。 +2.基本行政工作維持費20,532千元,較上年 +度減列交通車租賃及辦公設備等經費2,36 +9千元。" +2014,3708410200,526667000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教務行政及警察博物館工作維持經費6,99 +3千元,較上年度減列編印警學叢刊及新 +知論衡等經費200千元。 +2.教學訓輔基本工作維持經費131,479千元 +,較上年度減列充實教學設備等經費9,70 +6千元。 +3.出國研究及出席國際會議經費477千元, +較上年度增列刑事鑑識教學研究出國培訓 +計畫等經費165千元。 +4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 +經費35,821千元,較上年度減列體技教學 +等訓練經費1,682千元。 +5.員警升(在)職暨特考班教育訓練及生活 +管理經費71,805千元,較上年度增列辦理 +參加警察特考及格人員訓練班所需生活津 +貼及相關訓練等經費3,799千元。 +6.學生公費271,092千元,較上年度增列大 +學部學生生活津貼等經費2,581千元。 +7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費1,06 +4千元,較上年度增列辦理外界委託鑑定 +刑事案件等經費4千元。 +8.辦理招生考試工作經費7,936千元,較上 +年度減列試務經費504千元。" +2014,3708419000,412708000,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,民政支出,7.4.3.1, +2014,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3708510100,485247000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費425,127千元,較上年度減列 +災害防救有功人員獎勵金等2,843千元。 +2.基本行政工作維持費60,120千元,較上年 +度增列地方消防人員因公傷殘、死亡慰問 +金及購置辦公應勤設備等經費5,472千元 +。" +2014,3708511000,671820000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強災害管理工作經費101,708千元,較 +上年度淨減58,514千元,包括: +(1)辦理各類災害預防、防災、逃生媒體 +宣導等經費35,891千元,較上年度增列 +中央災害應變中心中部備援中心維運所 +需經費7,433千元。 +(2)新增災害防救深耕第2期計畫總經費43 +6,790千元,分4年辦理,本年度編列第 +1年經費65,817千元。 +(3)上年度中央災害應變中心中部備援建 +置計畫預算業已編竣,所列85,082千元 +如數減列。 +(4)上年度災害防救深耕計畫預算業已編 +竣,所列46,682千元如數減列。 +2.加強火災預防與危險物品管理工作經費10 +6,929千元,較上年度淨減8,928千元,包 +括: +(1)辦理各級消防機關消防安全檢查人員 +專業講習及購置火災現場勘查鑑定儀器 +設備等經費23,929千元,較上年度減列 +各類鑑定儀器維護等經費5,800千元。 +(2)辦理液化石油氣新出廠鋼瓶及一般爆 +竹煙火登錄、型式認可、個別認可及合 +格標示印製核發等經費73,000千元,較 +上年度減列13,128千元。 +(3)新增液化石油氣容器(含容器閥)汰換 +補助計畫總經費20,000千元,分2年辦 +理,本年度編列第1年經費10,000千元 +。 +3.加強救災救護工作經費119,723千元,較 +上年度淨減18,377千元,包括: +(1)辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓 +練及購置災害搶救、救護裝備等經費69 +,704千元,較上年度減列充實救災救護 +裝備及辦理各級救護技術員訓練等經費 +17,135千元,增列辦理山地鄉縣市消防 +機關充實救災救護裝備器材計畫等經費 +2,928千元,計淨減14,207千元。 +(2)充實民間救難團體及救難志願組織裝 +備器材計畫總經費586,714千元,分8年 +辦理,97至102年度已編列464,831千元 +,本年度續編第7年經費50,019千元, +較上年度減列4,170千元。 +4.加強防救災資通訊工作經費229,436千元 +,較上年度淨減28,619千元,包括: +(1)辦理防救災資通訊系統、衛星及微波 +通訊系統維護等經費166,605千元,較 +上年度增列汰購個人電腦、印表機及相 +關軟體等經費313千元。 +(2)防救災雲端計畫總經費400,000千元, +分5年辦理,101至102年度已編列191,7 +63千元,本年度續編第3年經費30,682 +千元,較上年度減列61,081千元。 +(3)新增緊急、災害通報專用無線電通訊 +系統第2階段建置計畫總經費89,303千 +元,分2年辦理,本年度編列第1年經費 +32,149千元。 +5.加強消防訓練中心工作經費87,512千元, +較上年度減列災害防救模擬兵棋推演系統 +設備及購置訓練用裝備器材等經費15,372 +千元,增列辦理教室及防災模擬訓練設施 +維護等經費9,101千元,計淨減6,271千元 +。 +6.加強特種搜救工作經費26,512千元,較上 +年度減列購置特種災害搶救裝備器材及搜 +救訓練等經費5,243千元。" +2014,3708512000,288528000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基隆港務消防業務62,506千元,較上年度 +增列員工薪俸晉級差額等經費106千元。 +2.臺中港務消防業務67,697千元,較上年度 +增列員工薪俸晉級差額等經費991千元。 +3.高雄港務消防業務88,782千元,較上年度 +減列未經銓敘退休人員利息差額補貼等經 +費208千元,增列技工1人退職金等696千 +元,計淨增488千元。 +4.花蓮港務消防業務69,543千元,較上年度 +增列龍門港分隊6人所需人事等經費6,385 +千元。" +2014,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3708550100,189698000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費185,721千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費3,977千元,較上年 +度減列水電、通訊及印刷等經費1,170千 +元。" +2014,3708551000,5705783000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.徵兵處理經費257,556千元,較上年度增 +列補助地方政府辦理役男體複檢經費13,2 +75千元。 +2.役政人員培訓計畫經費663千元,較上年 +度減列辦理役政人員及替代役役男訓練、 +講習等經費118千元。 +3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 +救助經費212,414千元,較上年度減列常 +備役役男暨其家屬生活扶慰助及軍人公墓 +整修建工程等經費85,275千元。 +4.兵役宣導工作經費1,870千元,較上年度 +減列辦理役政宣導及兵役節相關活動等經 +費330千元。 +5.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 +演習經費300千元,較上年度減列督導地 +方政府辦理替代役備役資訊管理及資料清 +查經費52千元。 +6.辦理替代役工作經費5,232,980千元,較 +上年度增列替代役役男薪給、主副食及保 +險等經費628,679千元。" +2014,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,3708580100,3083793000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算��之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,059,727千元,較上年度減 +列其他業務獎金2,000千元。 +2.基本行政工作維持費24,066千元,較上年 +度減列雜項設備、文康活動費、車輛及辦 +公器具養護等經費5,141千元,增列移民 +行政特考錄取人員專業訓練等經費737千 +元,計淨減4,404千元。" +2014,3708581100,1197485000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.貫徹執行入出國及移民政策經費209,095 +千元,較上年度淨增13,552千元,包括: +(1)辦理入出國及移民行政業務經費179,3 +91千元,較上年度減列各外站房屋租金 +、水電費、房屋建築養護費及清潔保全 +費等20,991千元,增列電梯更新工程4, +839千元,計淨減16,152千元。 +(2)新增移民發展及工程建設計畫總經費2 +,726,509千元,分8年辦理,本年度編 +列第1年經費29,704千元。 +2.執行移出輔導及國際事務工作經費40,323 +千元,較上年度減列駐外人員業務費等1, +248千元。 +3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 +費307,696千元,較上年度增列62,451千 +元,包括: +(1)入出國移民管理資訊系統維運經費192 +,196千元,較上年度增列數據網路通信 +費及電腦維護費等24,095千元。 +(2)個人生物特徵識別資料蒐集管理及運 +用建置計畫總經費131,015千元,分4年 +辦理,100至102年度已編列50,515千元 +,本年度續編最後1年經費80,500千元 +,較上年度增列36,800千元。 +(3)推動新住民資訊素養教育計畫總經費2 +40,000千元,分3年辦理,102年度已編 +列33,444千元,本年度續編第2年經費3 +5,000千元,較上年度增列1,556千元。 +4.移民輔導人口販運防制及居留定居管理經 +費546,920千元,較上年度淨增167,540千 +元,包括: +(1)辦理移民政策、移民輔導、移民機構 +管理及定居、居留業務等經費351,994 +千元,較上年度增列補助外籍配偶照顧 +輔導基金等經費56,647千元。 +(2)防制人口販運執行計畫-南部收容所及 +被害人庇護安置處所興建工程修正計畫 +總經費237,397千元,分6年辦理,98至 +102年度已編列66,581千元,本年度續 +編最後1年經費170,816千元,較上年度 +增列115,616千元。 +(3)辦理防制人口販運各項工作等經費24, +110千元,較上年度減列辦理庇護安置 +處所管理服務等經費4,723千元。 +5.加強入出國及移民管理規劃經費3,486千 +元,較上年度減列服務態度問卷調查經費 +133千元。 +6.違反入出國及移民相關法規之調查處理經 +費25,550千元,較上年度增列11,709千元 +,包括: +(1)執行國境內面談、聯絡調查及外來人 +口訪查等經費20,240千元,較上年度減 +列辦公事務等經費1,097千元,增列購 +置行動電話測向定位系統等經費7,496 +千元,計淨增6,399千元。 +(2)臺中辦公廳舍興建工程暨高雄市第一 +專勤隊廳舍整修計畫,總經費177,478 +千元,分3年辦理,102年度已編列2,77 +2千元,本年度續編第2年經費5,310千 +元。 +7.執行國境管理及查驗許可經費9,927千元 +,較上年度減列辦公事務等經費1,752千 +元。 +8.外來人口收容管理及遣返業務經費39,691 +千元,較上年度減列各收容所辦公事務用 +品及伙食等經費6,055千元。 +9.執行移民服務及入出國管理經費14,797千 +元,較上年度減列各服務站辦公事務經費 +40千元。" +2014,3708589000,1945000,交通及運輸設備,內政部主管,入出國及移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, +2014,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5208610100,84431000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費76,660千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費4,508千元。 +2.基本行政工作維持費7,771千元,較上年 +度減列一般事務費及公文系統等經費3,00 +8千元。" +2014,5208615500,376447000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃經費10,438千元,較上年度減列 +全人關懷生活環境科技計畫經費250千元 +。 +2.安全防災經費45,486千元,較上年度減列 +鋼骨鋼筋混凝土構造火害及耐火性能設計 +研究計畫經費1,669千元,增列防火實驗 +中心試驗服務計畫、建築防���科技發展計 +畫、都市與建築安全減災及調適科技發展 +中程計畫等經費2,643千元,計淨增974千 +元。 +3.工程技術經費55,816千元,較上年度減列 +開放式建築創新應用科技計畫306千元, +增列建築先進技術創新開發與推廣應用計 +畫、材料實驗中心試驗服務計畫及風雨風 +洞實驗室試驗服務計畫等經費2,596千元 +,計淨增2,290千元。 +4.環境控制經費264,707千元,較上年度淨 +減30,031千元,包括: +(1)智慧綠建築推動方案總經費892,700千 +元,分4年辦理,101至102年度已編列3 +83,262千元,本年度續編第3年經費183 +,314千元,較上年度減列31,741千元。 +(2)性能實驗中心試驗服務計畫5,325千元 +,較上年度減列1,190千元。 +(3)永續綠建築與節能減碳科技中程個案 +計畫及智慧化居住空間產業發展推廣計 +畫等經費76,068千元,較上年度增列7, +228千元。 +(4)上年度建築能源國家型-節能減碳科技 +綱要計畫預算業已編竣,所列4,328千 +元如數減列。" +2014,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,3708650100,383959000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費353,137千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費30,822千元,較上年 +度減列水電、通訊及電腦暨週邊設備等經 +費6,894千元。" +2014,3708651000,1062473000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航務、機務及飛安經費1,047,609千元, +較上年度淨增480,932千元,包括: +(1)航空類用油及辦理勤務第二大隊清泉 +崗機場臨時駐地暨棚廠租金等經費547, +609千元,較上年度減列19,068千元。 +(2)新增黑鷹直升機種子人員訓練暨初次 +航材籌補計畫總經費6,672,000千元, +分6年辦理,本年度編列第1年經費500, +000千元。 +2.勤務指揮工作經費14,864千元,較上年度 +減列購置個人資料保護設備及總隊部資安 +監控中心系統年度保固維運等經費3,477 +千元。" +2014,3708659000,403468000,營建工程,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, +2014,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3911010100,7786438000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費7,527,412千元,較上年度增 +列法定編制人員待遇等139,130千元。 +2.基本行政工作維持費137,786千元,較上 +年度減列物品及一般事務費等12,997千元 +。 +3.檔案及資訊處理110,867千元,較上年度 +減列資訊軟硬體設備費等3,510千元。 +4.北美事務協調委員會事務管理3,098千元 +,與上年度同。 +5.桃園國際機場接待室基本行政維持7,275 +千元,較上年度減列一般事務費等188千 +元。" +2014,3911011000,255165000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,8.1.2.1, +2014,3911011300,3412654000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外使領單位基本行政工作維持費3,152, +280千元,較上年度減列房屋建築養護費 +等72,503千元。 +2.駐外經濟單位基本行政工作維持費94,060 +千元,較上年度增列一般事務費等7,000 +千元。 +3.駐外文化單位基本行政工作維持費33,689 +千元,較上年度減列一般事務費等1,111 +千元。 +4.駐外觀光單位基本行政工作維持費33,919 +千元,較上年度增列一般事務費等4,133 +千元。 +5.駐外僑務單位基本行政工作維持費16,078 +千元,較上年度減列國外旅費1,500千元 +。 +6.駐外科技單位基本行政工作維持費24,155 +千元,與上年度同。 +7.駐外文化中心基本行政工作維持費49,791 +千元,較上年度增列其他業務租金及國外 +旅費等45,550千元。 +8.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維持 +費2,945千元,與上年度同。 +9.駐外原子能科學發展業務基本行政工作維 +持費1,899千元,與上年度同。 +10.駐外金融單位基本行政工作維持費3,838 +千元,較上年度增列國外旅費1,349千元 +。" +2014,3911011400,1680024000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.參與國際組織活動365,238千元,較上年 +度減列一般事務費及國外旅費等36,278千 +元。 +2.協助各種國際交流811,598千元,較上年 +度減列16,483千元,包括: +(1)學術交流165,434千元,較上年度減列 +555千元。 +(2)文化交流125,545千元,較上年度減列 +11,227千元。 +(3)經貿外交211,398千元,較上年度減列 +4,100千元。 +(4)其他國際交流活動309,221千元,較上 +年度減列601千元。 +3.出國訪問128,829千元,與上年度同。 +4.訪賓接待374,359千元,較上年度減列保 +險費及一般事務費等15,231千元。" +2014,3911011500,8452716000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外技術服務1,071,058千元,較上年度 +減列辦理亞西、非洲、拉丁美洲及加勒比 +海地區技術服務計畫等經費155,225千元 +。 +2.加強雙邊及多邊合作7,381,658千元,較 +上年度減列參與各項雙邊及多邊合作計畫 +經費856,255千元。" +2014,3911016100,189530000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,8.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對國際之關懷救助及重建183,222千元, +較上年度減列對國際間重大災變援助經費 +21,332千元。 +2.旅外國人急難救助6,308千元,較上年度 +減列對國人旅外遭緊急危難之協助經費14 +千元。" +2014,3911019000,252834000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.7.1, +2014,3911019800,90000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.8,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,391101A000,551265000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.9, +2014,3911100100,257919000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費228,007千元,較上年度核實 +減列人事費3,170千元。 +2.基本行政工作維持費29,912千元,較上年 +度增列購置資訊系統軟硬體等經費546千 +元。" +2014,3911101000,1145108000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費48,276千元,較上年 +度減列護照系統應用程式軟體開發等經費 +6,118千元。 +2.印刷及製作護照996,959千元,較上年度 +增列印製晶片護照及汰換護照製發設備等 +經費212,324千元。 +3.印製申請證照表件及須知22,172千元,較 +上年度減列印製文件證明防偽貼紙等經費 +4,596千元。 +4.加強領務服務工作62,975千元,較上年度 +減列為民服務政策宣導等經費2,598千元 +。 +5.領務電信傳遞9,183千元,較上年度減列 +通訊費314千元。 +6.領務分支機構工作維持費5,543千元,較 +上年度減列業務費等455千元。" +2014,3911109000,0,交通及運輸設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, +2014,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3911200100,74004000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費54,826千元,較上年度核實減 +列人事費1,886千元。 +2.基本行政工作維持費19,178千元,較上年 +度增列一般事務費與設施及機械設備養護 +費等488千元。" +2014,3911201000,22574000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, +2014,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,4614010100,589487000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費279,991千元,較上年度增列 +文職人員及駐外人員人事費59,458千元。 +2.基本行政工作維持費309,496千元,較上 +年度增列國防採購及廉政作業費等26,422 +千元。" +2014,4614011000,143615000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.戰略規劃及國防評估作業費67,368千元, +較上年度減列行政作業費等3,371千元。 +2.國防資源管理作業費32,332千元,較上年 +度減列人才招募及全民防衛動員作業等經 +費59,704千元。 +3.法務及督考作業費43,915千元,較上年度 +增列督察作業費等6,579千元。" +2014,4614019000,14410000,交通及運輸設備,國防部主管,國防部,一般建築及設備,國防支出,9.1.3.1, +2014,4614020100,3399537000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部914,578千元。 +(2)海軍司令部381,040千元。 +(3)空軍司令部412,503千元。 +(4)後備指揮部233,488千元。 +(5)憲兵指揮部81,653千元。 +(6)政治作戰局402,857千元。 +(7)軍備局91,567千元。 +(8)主計局135,142千元。 +(9)軍醫局329,425千元。 +(10)國防大學27,702千元。 +(11)中正國防幹部預備學校3,518千元。 +(12)參謀本部180,046千元。 +(13)防空飛彈指揮部32,609千元。 +(14)軍事情報局27,023千元。 +(15)電訊發展室96,775千元。 +(16)資電作戰指揮部21,529千元。 +(17)軍法單位28,082千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)人事行政經費288,707千元,較上年度 +增列馬祖民防自衛隊員慰問補助等經費 +48,921千元。 +(2)情報及測量作業經費248,358千元,較 +上年度增列電子情報偵蒐系統維護等經 +費58,631千元。 +(3)軍法及法制作業經費29,737千元,較 +上年度減列法律服務作業等經費2,263 +千元。 +(4)採購及外購軍品作業費182,392千元, +較上年度減列軍品採購作業等經費38,8 +67千元。 +(5)史政作業經費11,225千元,較上年度 +增列部隊巡禮特展等經費420千元。 +(6)計畫管理作業經費11,850千元,較上 +年度減列計畫作業等經費1,317千元。 +(7)效益評估作業經費1,328千元,較上年 +度減列系統分析報告撰擬等經費148千 +元。 +(8)官兵權益保障作業經費5,574千元,較 +上年度減列一般事務費等619千元。 +(9)研考作業經費2,234千元,較上年度減 +列業務研究審稿等經費249千元。 +(10)主計作業經費55,209千元,較上年度 +減列財務管理作業等經費3,912千元。 +(11)行政事務經費1,453,770千元,較上 +年度減列行政勤務作業等經費119,242 +千元。 +(12)其他作業經費93,288千元,較上年度 +減列專案慰問等經費19,907千元。 +(13)國會連絡作業經費3,375千元,較上 +年度減列國會協調作業等經費376千元 +。 +(14)案管作業經費29,801千元,較上年度 +減列文案卷管理作業等經費603千元。 +(15)督察作業經費41,800千元,較上年度 +減列督察作業等經費3,713千元。 +(16)政戰綜合作業經費525,896千元,較 +上年度減列遠端監控監視系統等經費43 +,891千元。 +(17)軍事醫療作業經費353,637千元,較 +上年度減列一般醫療作業等經費25,606 +千元。 +(18)軍眷服務經費61,356千元,較上年度 +增列眷舍修繕工程等經費3,905千元。" +2014,4614020200,958450000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政管理經費809,309千元,較上年度增 +列多重顯示器汰換等經費6,820千元。 +2.情報教育訓練經費38,370千元,較上年度 +增列資訊化教學軟硬體建置等經費2,229 +千元。 +3.情報建築及設備經費110,771千元,較上 +年度增列南園營區機房工程等經費61,900 +千元。" +2014,4614021200,5757889000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部1,311,420千元。 +(2)海軍司令部397,650千元。 +(3)空軍司令部2,235,235千元。 +(4)後備指揮部615,599千元。 +(5)憲兵指揮部70,688千元。 +(6)政治作戰局9,377千元。 +(7)軍備局32,467千元。 +(8)主計局43,594千元。 +(9)軍醫局56,779千元。 +(10)國防大學225,557千元。 +(11)中正國防幹部預備學校50,912千元。 +(12)參謀本部651,751千元。 +(13)防空飛彈指揮部36,468千元。 +(14)軍事情報局8,606千元。 +(15)電訊發展室4,321千元。 +(16)資電作戰指揮部6,727千元。 +(17)軍法單位738千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)軍事書籍編印經費22,730千元,較上 +年度減列軍事學術刊物印製等經費2,52 +6千元。 +(2)教育行政經費1,121,930千元,較上年 +度減列派赴國外訓練等經費121,701千 +元。 +(3)動員整備經費384,527千元,較上年度 +減列全民防衛動員作業等經費112,868 +千元。 +(4)部隊特別補助經費326,940千元,較上 +年度減列一般事務費等18,913千元。 +(5)作戰綜合作業經費841,797千元,較上 +年度減列教勤召集訓練等經費24,996千 +元。 +(6)訓練綜合作業經費3,059,965千元,較 +上年度減列訓練綜合作業等經費297,75 +7千元。" +2014,4614021400,54876809000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國���支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部20,183,398千元。 +(2)海軍司令部9,046,130千元。 +(3)空軍司令部21,331,848千元。 +(4)後備指揮部229,765千元。 +(5)憲兵指揮部182,184千元。 +(6)政治作戰局78,794千元。 +(7)軍備局234,864千元。 +(8)主計局30,165千元。 +(9)軍醫局300,372千元。 +(10)國防大學108,394千元。 +(11)中正國防幹部預備學校24,551千元。 +(12)參謀本部431,134千元。 +(13)防空飛彈指揮部1,842,473千元。 +(14)軍事情報局60,225千元。 +(15)電訊發展室71,769千元。 +(16)資電作戰指揮部689,095千元。 +(17)軍法單位31,648千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)一般彈藥購製與維護經費3,784,322千 +元,較上年度減列彈藥採購及維護等經 +費641,491千元。 +(2)運輸作業經費592,186千元,較上年度 +減列鐵、公路運輸等經費65,441千元。 +(3)後勤綜合勤務經費659,604千元,較上 +年度減列後勤整備及督考等經費70,816 +千元。 +(4)設施修繕維護與管理經費1,295,349千 +元,較上年度減列營舍修繕等經費85,2 +49千元。 +(5)營產管理經費112,325千元,較上年度 +減列不動產管理等經費12,481千元。 +(6)水電供應經費3,004,243千元,較上年 +度減列戰備用水、用電等經費1,786千 +元。 +(7)一般作戰設施經費178,725千元,較上 +年度減列作戰設施維護等經費19,857千 +元。 +(8)通信電子與資訊管理經費2,164,073千 +元,較上年度減列各式雷達維護等經費 +1,897,595千元。 +(9)電腦兵棋作業經費56,100千元,較上 +年度減列模擬系統作業等經費1,962千 +元。 +(10)軍事單位裝備零附件購製及保修經費 +31,346,618千元,較上年度增列各項裝 +備零附件採購等經費923,338千元。 +(11)後勤補給支援經費11,683,264千元, +較上年度增列油料等經費426,867千元 +。" +2014,4614021500,72602812000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部16,162,232千元。 +(2)海軍司令部5,505,273千元。 +(3)空軍司令部34,370,957千元。 +(4)後備指揮部28,598千元。 +(5)憲兵指揮部244,609千元。 +(6)政治作戰局11,348千元。 +(7)軍備局382千元。 +(8)軍醫局55,928千元。 +(9)國防大學2,928千元。 +(10)中正國防幹部預備學校1,039千元。 +(11)參謀本部61千元。 +(12)防空飛彈指揮部16,195,165千元。 +(13)軍事情報局2,010千元。 +(14)電訊發展室551千元。 +(15)資電作戰指揮部21,731千元。 +2.本年度預算數之內容如下: +(1)一般武器及戰備支援裝備購製經費71, +511,832千元,包括: +<1>國軍夜視裝備第二階段續購計畫總 +經費3,182,369千元,101-106年執行 +,以前年度已編列476,671千元,本 +年度編列771,249千元。 +<2>生物偵檢裝備整備計畫總經費326,7 +00千元,101-107年執行,以前年度 +已編列29,440千元,本年度編列64,3 +70千元。 +<3>國軍化學偵檢裝備整備計畫總經費5 +95,710千元,102-104年執行,以前 +年度已編列6,710千元,本年度編列3 +13,500千元。 +<4>核生化防護服計畫總經費75,574千 +元,102-105年執行,以前年度已編 +列37,789千元,本年度編列35,414千 +元。 +<5>國軍通用化學防護效期軍品整備計 +畫總經費23,684千元,103-106年執 +行,本年度編列8,145千元。 +<6>陸、海、空軍司令部挖土機、裝土 +機及推土機計畫總經費380,184千元 +,102-103年執行,以前年度已編列6 +0,000千元,本年度編列320,184千元 +。 +<7>陸軍司令部戰甲砲車延壽計畫總經 +費8,484,417千元,91-104年執行, +以前年度已編列6,586,752千元,本 +年度編列992,444千元。 +<8>陸軍司令部裝步戰鬥車計畫總經費5 +6,909,526千元,95-110年執行,以 +前年度已編列15,389,487千元,本年 +度編列4,942,090千元。 +<9>陸軍司令部新型攻擊直升機計畫總 +經費57,251,606千元,97-103年執行 +,以前年度已編列55,531,481千元, +本年度編列1,720,125千元。 +<10>陸軍司令部新型通用直升機計畫總 +經費84,170,666千元,97-109年執行 +,以前年度已編列39,526,335千元, +本年度編列7,014,833千元。 +<11>陸軍司令部射擊指揮自動化-砲班 +射令顯示器計畫總經費32,742千元, +102-103年執行,以前年度已編列2,8 +76千元,本年��編列29,866千元。 +<12>陸軍司令部偵察突擊舟計畫總經費 +44,600千元,102-103年執行,以前 +年度已編列3,500千元,本年度編列4 +1,100千元。 +<13>陸軍司令部輕型狙擊槍計畫總經費 +192,674千元,102-104年執行,以前 +年度已編列86,034千元,本年度編列 +57,040千元。 +<14>海軍司令部雄風三型飛彈系統計畫 +總經費11,887,688千元,96-104年執 +行,以前年度已編列10,508,962千元 +,本年度編列849,870千元。 +<15>海軍司令部籌獲美派里級巡防艦計 +畫總經費5,557,950千元,103-104年 +執行,本年度編列177,341千元。 +<16>海軍司令部重要指揮所防護裝備整 +備計畫總經費324,338千元,103-107 +年執行,本年度編列39,090千元。 +<17>海軍司令部神二機AQS-18吊放式聲 +納系統維修能量籌建計畫總經費270, +677千元,100-103年執行,以前年度 +已編列222,225千元,本年度編列48, +452千元。 +<18>海軍司令部高效能艦艇研建案總經 +費2,137,302千元,101-104年執行, +以前年度已編列906,650千元,本年 +度編列1,142,202千元。 +<19>海軍司令部籌獲獵雷艦第二階段計 +畫總經費35,833,943千元,102-113 +年執行,以前年度已編列46,326千元 +,本年度編列1,533,070千元。 +<20>海軍司令部海灘蓆舖設系統計畫經 +費43,493千元。 +<21>海軍司令部蘇澳乾塢新製塢門計畫 +總經費78,094千元,103-104年執行 +,本年度編列39,047千元。 +<22>海軍司令部S-70C反潛直升機性能 +提升計畫總經費809,232千元,103-1 +05年執行,本年度編列366,141千元 +。 +<23>海軍司令部油彈補給艦計畫總經費 +4,710,953千元,99-103年執行,以 +前年度已編列3,716,916千元,本年 +度編列994,037千元。 +<24>空軍司令部P-3C長程定翼反潛機計 +畫總經費48,648,482千元,96-107年 +執行,以前年度已編列38,991,704千 +元,本年度編列1,047,601千元。 +<25>空軍司令部AIM-9M響尾蛇飛彈導引 +組廠級維修能量籌建計畫總經費472, +642千元,100-103年執行,以前年度 +已編列309,729千元,本年度編列162 +,913千元。 +<26>空軍司令部機場跑道快速修復能量 +提升計畫總經費648,724千元,100-1 +03年執行,以前年度已編列582,081 +千元,本年度編列66,643千元。 +<27>空軍司令部機場專用1500及3000加 +侖消防車籌購計畫總經費932,531千 +元,101-104年執行,以前年度已編 +列300,000千元,本年度編列145,080 +千元。 +<28>空軍司令部F-16A/B型戰機性能提 +升計畫總經費109,804,336千元,101 +-112年執行,以前年度已編列19,771 +,610千元,本年度編列29,738,051千 +元。 +<29>空軍司令部戰管戰備電力支援系統 +籌購案計畫總經費186,000千元,102 +-103年執行,以前年度已編列13,500 +千元,本年度編列172,500千元。 +<30>空軍司令部地對空武器實兵攻防演 +練測評系統籌建案計畫總經費48,800 +千元,102-104年執行,以前年度已 +編列8,500千元,本年度編列37,350 +千元。 +<31>空軍司令部後續IDF戰機性能提升 +計畫總經費16,725,585千元,103-10 +6年執行,本年度編列2,385,539千元 +。 +<32>憲兵指揮部裝步戰鬥車計畫總經費 +1,247,583千元,100-108年執行,以 +前年度已編列406,668千元,本年度 +編列81,333千元。 +<33>憲兵指揮部特種作戰武器裝備計畫 +總經費42,276千元,101-104年執行 +,以前年度已編列21,600千元,本年 +度編列6,676千元。 +<34>憲兵指揮部輕型狙擊槍計畫總經費 +224,057千元,103-104年執行,本年 +度編列46,443千元。 +<35>政治作戰局偵防器材汰換計畫總經 +費26,925千元,102-106年執行,以 +前年度已編列5,750千元,本年度編 +列5,000千元。 +<36>防空飛彈指揮部愛二性能提升及採 +購愛三計畫總經費178,685,971千元 +,96-110年執行,以前年度已編列66 +,294,917千元,本年度編列16,073,6 +00千元。 +(2)政戰裝備經費,係政治作戰局辦理新 +聞採訪設備汰換及資訊系統建置與提升 +計畫總經費62,500千元,101-103年執 +行,以前年度已編列58,200千元,本年 +度編列4,300千元。 +(3)採購及外購軍品作業經費412,823千元 +。 +(4)偵測暨測量製圖裝備經費,係海軍司 +令部辦理���洋測量裝備精進計畫總經費 +40,405千元,102-103年執行,以前年 +度已編列4,559千元,本年度編列35,84 +6千元。 +(5)訓練模擬儀器經費84,488千元,包括 +: +<1>空軍司令部空勤人員求生訓練裝備 +籌建計畫總經費336,862千元,99-10 +4年執行,以前年度已編列52,220千 +元,本年度編列39,757千元。 +<2>軍醫局國軍岡山醫院航空生理訓練 +裝備性能提升計畫總經費92,398千元 +,103-104年執行,本年度編列44,73 +1千元。 +(6)一般通電裝備經費533,207千元,包括 +: +<1>陸軍司令部新式戰砲甲車車內通話 +系統計畫總經費954,393千元,97-10 +4年執行,以前年度已編列413,563千 +元,本年度編列115,182千元。 +<2>陸軍司令部敵我識別器第4型碼系統 +計畫總經費248,064千元,98-103年 +執行,以前年度已編列219,144千元 +,本年度編列28,920千元。 +<3>陸軍司令部野戰數據資傳系統計畫 +總經費955,780千元,103-105年執行 +,本年度編列66,692千元。 +<4>海軍司令部重要指管單位暨雷達站 +電子防護計畫總經費281,978千元,1 +03-107年執行,本年度編列14,864千 +元。 +<5>空軍司令部GE-592雷達性能精進案 +計畫總經費753,654千元,99-103年 +執行,以前年度已編列685,007千元 +,本年度編列68,647千元。 +<6>空軍司令部戰管陣地整體電子防護 +網計畫總經費956,159千元,99-105 +年執行,以前年度已編列498,230千 +元,本年度編列143,196千元。 +<7>空軍司令部汰換各基地戰備機動通 +信指揮車計畫總經費124,000千元,1 +01-104年執行,以前年度已編列76,2 +20千元,本年度編列1,360千元。 +<8>憲兵指揮部通用無線電系統計畫總 +經費440,153千元,101-105年執行, +以前年度已編列87,196千元,本年度 +編列94,346千元。 +(7)一般武器先期選擇與採購準備經費20, +316千元。" +2014,4614021900,148858611000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部6,227,051千元。 +(2)海軍司令部1,800,569千元。 +(3)空軍司令部1,128,324千元。 +(4)後備指揮部10,713,594千元。 +(5)憲兵指揮部38,325千元。 +(6)政治作戰局14,001千元。 +(7)軍備局130,961千元。 +(8)主計局128,043,570千元。 +(9)軍醫局127,739千元。 +(10)國防大學24,190千元。 +(11)中正國防幹部預備學校11,074千元。 +(12)參謀本部351,567千元。 +(13)防空飛彈指揮部32,548千元。 +(14)軍事情報局33,777千元。 +(15)電訊發展室166,482千元。 +(16)資電作戰指揮部11,527千元。 +(17)軍法單位3,312千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 +: +(1)薪餉60,785,447千元,較上年度減列3 +,407,154千元。 +(2)各項加給64,772,312千元,較上年度 +增列1,581,694千元。 +(3)主副食與口糧5,579,190千元,較上年 +度減列1,202,441千元。 +(4)各類人員保險及作業10,969,717千元 +,較上年度減列873,342千元。 +(5)各類人員退撫儲金補助6,268,272千元 +,較上年度增列87,699千元。 +(6)駐外人員薪給483,673千元,較上年度 +減列36,552千元。" +2014,4614028100,838386000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, +2014,4614029000,492471000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: +1.陸軍司令部140,148千元。 +2.海軍司令部178,276千元。 +3.空軍司令部75,097千元。 +4.後備指揮部8,925千元。 +5.憲兵指揮部10,820千元。 +6.政治作戰局243,692千元。 +7.軍備局500,391千元。 +8.主計局1,450千元。 +9.軍醫局197,931千元。 +10.國防大學4,525千元。 +11.中正國防幹部預備學校1,875千元。 +12.防空飛彈指揮部3,325千元。 +13.軍事情報局3,813千元。 +14.電訊發展室6,575千元。 +15.資電作戰指揮部2,725千元。" +2014,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 +2014,461402B000,13868610000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, +2014,5214021800,136168000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部3,000千元。 +(2)海軍司令部2,080千元。 +(3)空軍司令部1,590千元。 +(4)軍備局49,500千元。 +(5)軍醫局79,998千元。 +2.本年度預算數之內容如下: +(1)軍品研發經費56,170千元,包括: +<1>各單位軍品研發經費6,670千元。 +<2>軍備局中山科學研究院國防科技學 +術合作計畫經費49,500千元。 +(2)醫學研究經費79,998千元,包括: +<1>軍醫局國防醫學研究計畫經費45,00 +0千元。 +<2>軍醫局生物防護研究計畫總經費174 +,990千元,103-107年執行,本年度 +編列34,998千元。" +2014,521402C000,2719863000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, +2014,7114022300,809631000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: +(1)陸軍司令部304,597千元。 +(2)海軍司令部75,209千元。 +(3)空軍司令部326,351千元。 +(4)後備指揮部17,510千元。 +(5)憲兵指揮部6,600千元。 +(6)政治作戰局1,088千元。 +(7)軍備局2,393千元。 +(8)主計局162千元。 +(9)軍醫局39,039千元。 +(10)國防大學20,863千元。 +(11)中正國防幹部預備學校1,588千元。 +(12)參謀本部814千元。 +(13)防空飛彈指揮部5,800千元。 +(14)軍事情報局1,283千元。 +(15)電訊發展室2,078千元。 +(16)資電作戰指揮部1,112千元。 +(17)軍法單位3,144千元。 +2.本年度預算數809,631千元,係環境保護 +設施維護經費,較上年度減列下水道工程 +等經費128,702千元。" +2014,7614022100,1345000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.撫卹與撫慰金1,147,000千元,較上年度 +減列3,000千元。 +2.遺族援護198,000千元,與上年度同。" +2014,8914022200,1772000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.軍人子女教育補助167,000千元,較上年 +度減列7,000千元。 +2.軍眷實物代金8,000千元,較上年度減列4 +50千元。 +3.軍眷水電補助771,000千元,較上年度減 +列84,000千元。 +4.軍眷生育、婚喪補助826,000千元,較上 +年度增列47,000千元。" +2014,4017010100,457363000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費336,339千元,較上年度核實 +減列人事費等6,602千元。 +2.基本行政工作維持費121,024千元,較上 +年度減列辦公室租金、入口網站虛擬化環 +境建置及文書檔管系統操作維護等經費18 +,114千元。" +2014,4017010200,45549000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數45,549千元,係辦理學員訓練 +所需經費,較上年度減列電腦、視聽及研討 +室教室電腦汰換等經費2,467千元。" +2014,4017010300,63133000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數63,133千元,係辦理促進民間 +參與公共建設所需經費,較上年度減列4,24 +9千元。其中協助各機關推動愛台12建設中 +程計畫(102至105年)總經費280,000千元, +扣除公共工程管理及採購稽核部分35,160千 +元後,由財政部分4年辦理,102年度已編列 +61,127千元,本年度續編第2年經費57,434 +千元。" +2014,4017017400,32653000,無細項,財政部主管,財政部,投資事業股權移轉,財務支出,10.1.4,"本年度預算數32,653千元,係新增出售中央 +政府持有合作金庫金融控股股份有限公司及 +兆豐金融控股股份有限公司股票所需證券交 +易稅及手續費等。" +2014,4017019000,0,交通及運輸設備,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.5.1, +2014,4017019800,4200000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,5917016000,173500000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數173,500千元,係對亞洲開發 +銀行第11期亞洲開發基金捐助,總金額694, +000千元,分4年捐助,102年度已編列173,5 +00千元,本年度續編第2年捐助款,與上年 +度同。" +2014,5917018100,7014000000,行政院公營事業民營化基金,財政部主管,財政部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,10.1.8.1, +2014,5917018200,30526000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.9.1, +2014,6117015500,18385135000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.10,"本年度預算數18,385,135千元,係撥補公教 +人員保險法修正後公教人員養老給付實現數 +等,較上年度減列1,239,828千元。" +2014,4017100100,361856000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容���上年度之比較如下: +1.人員維持費324,015千元,較上年度核實 +減列人事費8,635千元。 +2.基本行政工作維持費37,841千元,較上年 +度增列汰換伺服器及條碼閱讀機等經費1, +099千元。" +2014,4017101000,539225000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國庫及支付管理23,155千元,較上年度減 +列支付資料登錄及整理等經費2,755千元 +。 +2.債務管理作業2,667千元,較上年度增列 +公債發行電台廣播費等52千元。 +3.財務規劃作業1,663千元,較上年度增列 +辦理提升政府財務效能研習等經費600千 +元。 +4.公股管理作業5,139千元,較上年度減列 +辦理公股管理研討及培訓等經費330千元 +,增列徵求委託書作業等經費3,570千元 +,計淨增3,240千元。 +5.菸酒管理作業41,680千元,較上年度減列 +緝獲違規酒品案件之檢舉人獎勵金等經費 +3,499千元。 +6.國庫資訊作業115,230千元,較上年度減 +列國庫集中支付作業主機汰換及異地備援 +中心建置計畫經費等18,102千元。其中國 +庫集中支付作業主機汰換及異地備援中心 +建置計畫總經費163,789千元,分3年辦理 +,102年度已編列72,825千元,本年度續 +編第2年經費64,580千元。 +7.私劣菸品查緝作業268,197千元,較上年 +度增列汰換廣域平衡負載器及儲存設備等 +經費2,805千元。 +8.公益彩券回饋金分配作業81,494千元,較 +上年度減列補助地方政府辦理公益彩券形 +象建立計畫等經費21,774千元,增列經銷 +商意外傷害保險等經費6,784千元,計淨 +減14,990千元。" +2014,4017109800,1340000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,8117104500,126965620000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.4,"本年度預算數126,965,620千元,係中央政 +府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 +款等利息費用,較上年度減列1,698,624千 +元。" +2014,8217104600,572000000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.5,"本年度預算數572,000千元,係辦理國債發 +行及還本付息所需經費,較上年度增列4,03 +7千元。" +2014,8617102000,9002000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.6,"本年度預算數9,002,000千元,係金融營業 +稅依加值型及非加值型營業稅法第11條規定 +,撥入存款保險賠款特別準備金及銀行業以 +外之金融業特別準備金後,撥補地方政府所 +短少之中央統籌分配稅款,較上年度增列78 +,000千元。" +2014,4017200100,395778000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費358,919千元,較上年度核實 +減列人事費11,283千元。 +2.基本行政工作維持費36,859千元,較上年 +度減列財政部資訊軟硬體設備分攤款、稅 +務人員輔建住宅貸款利息差額補貼經費及 +倉庫租金等4,568千元。" +2014,4017201000,45151000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.革新稅制改善稅政經費6,011千元,較上 +年度增列國外及大陸地區旅費287千元, +減列辦理財政健全小組分組會議相關經費 +及電腦耗材等5,086千元,計淨減4,799千 +元。 +2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費4,355千 +元,較上年度減列報章雜誌廣告刊登費57 +0千元,增列辦理大專盃租稅辯論比賽及 +國內旅費等經費621千元,計淨增51千元 +。 +3.營業稅、菸酒稅、貨物稅與特種貨物及勞 +務稅稅務督導經費928千元,較上年度減 +列書表印製等經費108千元。 +4.稅務稽核及稽徵業務經費3,208千元,較 +上年度減列國內旅費等800千元。 +5.稅務行政管理經費2,339千元,較上年度 +減列書表印製及國內旅費等經費1,000千 +元。 +6.防制菸品稅捐逃漏經費28,310千元,較上 +年度減列1,490千元。" +2014,4017205000,7980407000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數7,980,407千元,係依加值型 +及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 +收入總額提撥作為統一發票給獎及推行經費 +,較上年度減列378,426千元。" +2014,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,8617202000,4856615000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方政府土地增值稅款短少補助359,225 +千元,係土地增值稅稅率調降及適用自用 +住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬後 +,依據土地稅法第33條第2項及第34條第6 +項規定,撥補直轄市及縣(市)政府102 +年度稅收之實質損失,較上年度減列130, +943千元。 +2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助4,497, +390千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 +稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 +之1規定,撥補直轄市、市政府及鄉(鎮 +、市)公所102年度稅收之實質損失,較 +上年度增列2,545,830千元。" +2014,4017250100,2084285000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,939,029千元,較上年度核 +實減列人事費132千元。 +2.基本行政工作維持費145,256千元,較上 +年度減列辦公房舍及倉庫維護整修等經費 +15,028千元。" +2014,4017250200,313461000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費13,666千元,較上年 +度減列書表印製等經費601千元。 +2.直接稅稽徵經費58,834千元,較上年度減 +列向金融機構查詢資料手續費、物品及書 +表印製等經費9,092千元。 +3.稅款徵收及處理經費83,204千元,較上年 +度減列公告費、郵資及書表印製等經費8, +436千元,增列承受行政執行署無法拍定 +不動產相關應納稅費1,215千元,計淨減7 +,221千元。 +4.間接稅稽徵經費75,313千元,較上年度減 +列證券暨期貨交易稅代徵人獎金及書表印 +製等經費12,054千元。 +5.法務案件處理經費29,181千元,較上年度 +減列物品及影印機租金等經費1,192千元 +,增列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金 +等經費1,689千元,計淨增497千元。 +6.電子處理及運用經費53,263千元,較上年 +度減列國稅平台賡續維護委外服務費及僱 +用臨時人員等經費39,315千元,增列證券 +交易所得課稅系統維護及高速文件掃描器 +等經費2,115千元,計淨減37,200千元。" +2014,4017259000,3025000,交通及運輸設備,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, +2014,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,4017270100,1391145000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,319,738千元,較上年度減 +列約聘僱人員待遇等17,234千元,增列員 +工薪俸晉級差額等25,205千元,計淨增7, +971千元。 +2.基本行政工作維持費71,407千元,較上年 +度減列租金及設施養護等經費6,423千元 +,增列雜項設備、旗山稽徵所結構補強及 +櫃台整修等經費2,879千元,計淨減3,544 +千元。" +2014,4017270200,167791000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費12,839千元,較上年 +度減列郵資、講師鐘點費及宣導等經費1, +277千元。 +2.直接稅稽徵經費33,044千元,較上年度減 +列郵資、講師鐘點費、國內旅費及書表印 +製等經費4,046千元,增列查緝專案等經 +費394千元,計淨減3,652千元。 +3.稅款徵收及處理經費41,965千元,較上年 +度減列郵資、國內旅費及書表印製費等2, +165千元,增列承受行政執行署無法拍定 +之不動產相關應納稅費等1,251千元,計 +淨減914千元。 +4.間接稅稽徵經費33,482千元,較上年度減 +列郵資、書表印製、國內旅費及證券暨期 +貨交易稅代徵人獎金等4,359千元,增列 +查緝專案等經費590千元,計淨減3,769千 +元。 +5.法務案件處理經費7,091千元,較上年度 +減列講師鐘點費及書表印製費等519千元 +,增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎 +金2,777千元,計淨增2,258千元。 +6.電子處理及運用經費39,370千元,較上年 +度減列資訊軟硬體、國內旅費及賦稅再造 +相關資訊服務費等27,122千元。" +2014,4017279000,8035000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, +2014,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,4017290100,2197424000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,024,384千元,較上年度核 +實減列人事費84千元。 +2.基本行政工作維持費173,040千元,較上 +年度減列其他業務租金等19,793千元,增 +列新莊稽徵所進駐新莊副都心聯合辦公大 +樓所需管理費及大溪稽徵所進駐新辦公大 +樓搬遷等經費9,115千元,計淨減10,678 +千元。" +2014,4017290200,340912000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費15,734千元,較上年 +度減列各項國稅審查案件複核及稅務服務 +所需通訊費、物品及宣導等經費1,718千 +元。 +2.直接稅稽徵經費92,536千元,較上年度減 +列物品、地政機關派員指界規費及向金融 +機構查詢資料手續費等4,055千元,增列 +辦理強化綜合所得稅結算申報服務措施等 +594千元,計淨減3,461千元。 +3.稅款徵收及處理經費75,851千元,較上年 +度減列通訊費、委託金融機構經收國稅計 +付手續費及承受行政執行署無法拍定之不 +動產相關應納稅費等8,888千元。 +4.間接稅稽徵經費68,952千元,較上年度減 +列物品、書表印製費及證券暨期貨交易稅 +代徵人獎金等7,515千元,增列通訊費等3 +26千元,計淨減7,189千元。 +5.法務案件處理經費19,673千元,較上年度 +減列書表印製等經費498千元,增列檢舉 +違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金等2,412 +千元,計淨增1,914千元。 +6.電子處理及運用經費68,166千元,較上年 +度減列數據通訊費及國稅平台維護委外服 +務費等58,881千元,增列互動投影與創新 +服務設施系統建置及穩壓器汰換更新等經 +費5,129千元,計淨減53,752千元。" +2014,4017299000,0,土地購置,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, +2014,4017299800,400000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,4017310100,1898711000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,764,274千元,較上年度減 +列加班值班費等5,826千元,增列員工薪 +俸晉級差額等20,109千元,計淨增14,283 +千元。 +2.基本行政工作維持費134,437千元,較上 +年度減列教育訓練及文具用品等經費8,15 +4千元,增列辦公室租金、苗栗分局進駐 +新辦公大樓搬遷費等6,212千元,計淨減1 +,942千元。" +2014,4017310200,257416000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度比較如下: +1.納稅服務及規劃經費15,500千元,較上年 +度減列郵資、通訊費及國內旅費等2,880 +千元。 +2.直接稅稽徵經費71,415千元,較上年度減 +列書表印製費、國內旅費及委外人力等經 +費6,861千元,增列辦理強化綜合所得稅 +結算申報服務措施等經費829千元,計淨 +減6,032千元。 +3.稅款徵收及處理經費66,167千元,較上年 +度減列郵資、國內旅費、委外人力經費及 +承受行政執行署無法拍定之不動產相關應 +納稅費等10,869千元。 +4.間接稅稽徵經費50,025千元,較上年度減 +列郵資、通訊費、委外人力經費及證券交 +易稅代徵人獎金等9,902千元,增列書表 +印製費等360千元,計淨減9,542千元。 +5.法務案件處理經費10,124千元,較上年度 +減列講師鐘點費、書表印製費及國內旅費 +等529千元,增列檢舉違章漏稅舉發人之 +財務罰鍰獎金等1,237千元,計淨增708千 +元。 +6.電子處理及運用經費44,185千元,較上年 +度減列電腦耗材、國稅平台維護及個人資 +料保護機制委外服務費等43,265千元,增 +列辦公室e化快速建置軟體套件費用分攤 +款及印表機汰換等經費4,825千元,計淨 +減38,440千元。" +2014,4017319000,260104000,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, +2014,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,4017330100,1498118000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,397,353千元,較上年度減 +列約聘僱人員待遇等6,549千元,增列員 +工薪俸晉級差額等14,074千元,計淨增7, +525千元。 +2.基本行政工作維持費100,765千元,較上 +年度減列臺南分局搬遷費用及消耗品等經 +費7,398千元,增列電話交換機暨稅務客 +服系統維護費等1,699千元,計淨減5,699 +千元。" +2014,4017330200,190977000,無細項,財政部主管,南區��稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費11,968千元,較上年 +度減列通訊費、書表印製費及消耗品等3, +534千元。 +2.直接稅稽徵經費48,389千元,較上年度減 +列通訊費、消耗品、各鄉鎮市公所代收綜 +合所得稅申報案件費用及向金融機構查詢 +資料手續費等3,979千元。 +3.稅款徵收及處理經費44,025千元,較上年 +度減列委託金融機構經收國稅計付手續費 +、通訊費及書表印製費等10,593千元。 +4.間接稅稽徵經費39,408千元,較上年度減 +列書表印製費、通訊費、消耗品及國內旅 +費等6,319千元。 +5.法務案件處理經費9,387千元,較上年度 +減列通訊費、消耗品及國內旅費等888千 +元,增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰 +獎金323千元,計淨減565千元。 +6.電子處理及運用經費37,800千元,較上年 +度減列國稅平台賡續維護委外服務費、國 +稅平台及賦稅再造案網路數據線路通訊費 +及執行電子處理作業所需耗材等47,484千 +元。" +2014,4017339000,610000,交通及運輸設備,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, +2014,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,4017350100,5171481000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,032,658千元,較上年度核 +實減列人事費50,603千元。 +2.基本行政工作維持費138,823千元,較上 +年度減列交通車租金及辦公房舍修繕等經 +費46,653千元。" +2014,4017350200,579641000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.稽徵業務203,836千元,較上年度減列辦 +公房舍與驗關車租金及文具紙張等經費8, +098千元,增列汰換中央空調主機及其管 +路系統修改等經費21,736千元,計淨增13 +,638千元。 +2.查緝業務248,131千元,較上年度減列倉 +庫租金及泰登、鋼纜封條等經費9,208千 +元,增列電子封條及大港倡議設備維護等 +經費20,176千元,計淨增10,968千元。 +3.關稅資料處理127,674千元,較上年度減 +列資訊軟硬體設備維護及耗材等經費16,7 +14千元。" +2014,4017359000,0,交通及運輸設備,財政部主管,關務署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.9.3.1, +2014,4017359800,12850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5917350300,185480000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,優質經貿網絡,其他經濟服務支出,10.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.預報貨物資訊計畫總經費854,918千元, +分年辦理,99至102年度已編列471,268千 +元,本年度續編185,480千元,較上年度 +減列4,870千元。 +2.上年度查驗技術現代化計畫預算業已編竣 +,所列112,292千元如數減列。 +3.上年度關港貿單一窗口計畫預算業已編竣 +,所列172,450千元如數減列。" +2014,4017400100,839975000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費757,936千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費82,039千元,較上年 +度減列通訊費及購置辦公事務設備等2,62 +0千元。" +2014,4017400200,1135731000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國有財產接收保管經費58,723千元,較上 +年度減列辦理被占用國有土地勘(清)查 +及測量等經費10,499千元。 +2.國有財產管理處分經費1,002,525千元, +較上年度增列耕(養)地補償費及被占用國 +有非公用不動產加強清理計畫等經費122, +659千元,其中: +(1)屏東縣高樹鄉遭盜採砂石國有土地坑 +洞回填及保全計畫總經費1,486,098千 +元,分6年辦理,101至102年度已編列6 +3,827千元,本年度續編第3年經費61,8 +13千元。 +(2)新增被占用國有非公用不動產加強清 +理計畫總經費1,122,154千元,分6年辦 +理,本年度編列第1年經費150,000千元 +。 +3.國有財產改良利用經費3,957千元,較上 +年度減列辦理委託經營及合作改良利用業 +務涉訟案件等經費1,904千元。 +4.國有公用財產經費3,822千元,較上年度 +減列辦理國有財產撥用案件經費等158千 +元。 +5.國有財產電腦化業務經費66,704千元,較 +上年度減列系統開發費等經費8,551千元 +。" +2014,4017409000,1080000,營建工程,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, +2014,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,4017600100,434060000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費420,324千元,較上年度減列 +約聘人員待遇等1,940千元,增列員工參 +加健保保險費等3,697千元,計淨增1,757 +千元。 +2.基本行政工作維持費13,736千元,較上年 +度減列汰換LED燈具等經費580千元,增列 +退休退職人員三節慰問金138千元,計淨 +減442千元。" +2014,4017601000,515482000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃管理30,440千元,較上年度減列 +資通安全檢測及資通安全管理委外服務等 +經費20,682千元,增列財政資訊中心及五 +區國稅局個人資料保護委外服務等經費26 +,104千元,計淨增5,422千元。 +2.國稅核課系統及資料集中處理114,788千 +元,較上年度減列各項國稅系統程式增修 +委外服務等經費11,079千元,增列推動電 +子發票,創造智慧好生活計畫等經費105, +745千元,計淨增94,666千元。其中推動 +電子發票,創造智慧好生活計畫總經費70 +5,820千元,分年辦理,本年度編列第1年 +經費101,602千元。 +3.地方稅核課系統及資料集中處理5,076千 +元,較上年度減列全面推動電子發票應用 +計畫等經費513,949千元。 +4.徵課管理系統294,879千元,較上年度減 +列賦稅資訊系統整合再造更新整體實施計 +畫等經費646,275千元,增列賦稅再造國 +稅延續維護委外服務案經費288,038千元 +,計淨減358,237千元。 +5.資通資源管理61,243千元,較上年度增列 +購置個人電腦等經費1,198千元。 +6.財政資料管理9,056千元,較上年度減列 +綜合所得稅結算申報書登錄作業經費6,00 +0千元。" +2014,4017609000,0,交通及運輸設備,財政部主管,財政資訊中心,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, +2014,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5120010100,857289000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費574,899千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費109,670千元,較上 +年度減列水電費、影印機租金及環境佈置 +等經費22,984千元。 +3.推展一般教育及編印文教書刊經費123,83 +9千元,較上年度減列辦理各項教育政策 +等經費57,809千元,增列教師申訴及訴願 +業務系統開發、提升國民素養實施方案及 +落實推動人才培育白皮書等經費19,688千 +元,計淨減38,121千元。 +4.人事行政管理與財務輔導經費44,261千元 +,較上年度減列推動各縣市地方教育發展 +基金成立附屬單位預算經費173,529千元 +。 +5.辦公房屋整修及購置事務機具經費4,620 +千元,較上年度減列整修辦公室空間等經 +費9,000千元,增列建置檔案架相關庫房 +設備經費3,240千元,計淨減5,760千元。" +2014,5120010200,11679763000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, +2014,5120010300,900224000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, +2014,5120010500,1008915000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, +2014,5120010700,1674187000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,訓育與輔導,教育支出,11.1.5.1, +2014,5120010900,2318619000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, +2014,5120018100,6183489000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, +2014,5120019000,1845000,交通及運輸設備,教育部主管,教育部,一般建築及設備,教育支出,11.1.8.1, +2014,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2014,5320011100,1076120000,充實國立社教機構及公立圖書館功能,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.10.1, +2014,5320018100,0,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.11.1, +2014,7620012100,15925217000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹���付支出,11.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 +卹金11,379,713千元,較上年度增列195, +643千元。 +2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 +退休金優惠存款利息差額4,545,504千元 +,與上年度同。" +2014,5120100100,264419000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費206,662千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費10,000千元。 +2.基本行政工作維持費51,059千元,較上年 +度減列事務用物品、印刷等經費700千元 +,增列資訊服務費等1,219千元,計淨增5 +19千元。 +3.辦公房屋整修及設備購置經費6,698千元 +,較上年度增列購置辦公器具等經費695 +千元。" +2014,5120100200,54125730000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, +2014,5120108100,1147730000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, +2014,5120109000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國民及學前教育署,一般建築及設備,教育支出,11.2.4.1, +2014,5120109800,40000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,5120203000,1661997000,無細項,教育部主管,體育署,學校體育教育,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強學校體育活動及教學發展經費1,565, +684千元,較上年度增列培育學校體育運 +動人才、促進優質學生棒球運動及學生足 +球運動等經費219,982千元。 +2.學校特殊體育活動及教學發展經費21,005 +千元,與上年度同。 +3.辦理原住民體育教育經費75,308千元,與 +上年度同。" +2014,5320200100,177664000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費143,696千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費33,968千元,較上年 +度減列體育大樓辦公室空間調整等經費1, +774千元。" +2014,5320201000,23541000,無細項,教育部主管,體育署,體育行政業務,文化支出,11.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.體育行政及督導經費11,265千元,較上年 +度減列資訊系統開發及維護等經費1,618 +千元。 +2.擴增體育運動資源經費2,976千元,較上 +年度減列體育文物蒐整及圖書刊物等經費 +2,236千元。 +3.加強國民體育宣導經費5,400千元,較上 +年度減列運動選手及教練表揚活動等經費 +1,150千元。 +4.加強體育人才培育經費3,900千元,較上 +年度減列體育運動從業人員職能訓練等經 +費1,380千元。" +2014,5320202000,3535236000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展全民運動經費203,252千元,較上年 +度增列13,648千元,包括: +(1)輔導地方政府、相關團體辦理全民休 +閒體育活動及提升規律運動人口等經費 +54,494千元,較上年度減列發展地方特 +色運動等經費59,550千元。 +(2)打造運動島計畫總經費1,600,000千元 +,分6年辦理,99至102年度已編列666, +728千元,本年度續編第5年經費148,75 +8千元,較上年度增列73,198千元。 +2.推展競技運動經費667,225千元,較上年 +度減列67,240千元,包括: +(1)統整全國各級運動選手培訓體系,落 +實優秀運動選手分級培訓、管理及輔導 +等經費437,721千元,較上年度減列各 +亞奧運單項協會培訓等經費68,877千元 +。 +(2)深耕基層棒球札根工作等經費208,940 +千元,與上年度同。 +(3)運動科學介入競技實力提升計畫經費2 +0,564千元,較上年度增列1,637千元。 +3.推展國際體育經費136,348千元,較上年 +度減列51,064千元,包括: +(1)拓展國際活動空間、加強體育交流業 +務等經費71,848千元,較上年度減列辦 +理國際相關體育業務等經費11,920千元 +。 +(2)辦理2017臺北世界大學運動會各項籌 +備工作經費64,500千元,較上年度減列 +39,144千元。 +4.整建運動設施經費2,528,411千元,較上 +年度增列478,963千元,包括: +(1)公民營運動設施管理與輔導等經費14, +411千元,較上年度增列8,897千元。 +(2)國家運動園區整體興設與人才培育計 +畫總經費3,524,218千元,分6年辦理, +98至102年度已編列2,614,218千元,本 +年度續編最後1年經費910,000千元,較 +上年度增列110,000千元��� +(3)改善國民運動環境與打造運動島計畫 +總經費11,660,000千元,分6年辦理,9 +9至102年度已編列5,128,627千元,本 +年度續編第5年經費910,000千元,較上 +年度增列100,970千元。 +(4)自行車道整體路網串連建設計畫總經 +費1,160,000千元,分4年辦理,102年 +度已編列298,904千元,本年度續編第2 +年經費300,000千元,較上年度增列1,0 +96千元。 +(5)辦理2017臺北世界大學運動會相關運 +動場館興整建工程等經費394,000千元 +,較上年度增列258,000千元。" +2014,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,5120300100,97427000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費67,820千元,較上年度核實減 +列人事費910千元。 +2.基本行政工作維持費23,150千元,較上年 +度增列辦公室空調、管線及室內隔間修繕 +等經費8,511千元。 +3.新增資訊管理計畫經費6,457千元。" +2014,5120301000,138375000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, +2014,5120309000,101000,其他設備,教育部主管,青年發展署,一般建築及設備,教育支出,11.4.3.1, +2014,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,5321730100,193402000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費149,848千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費43,554千元,較上年 +度減列辦理文康活動等經費90千元。" +2014,5321731000,31670000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, +2014,5321739000,699000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.5.3.1, +2014,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,5321800100,114754000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費94,730千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費20,024千元,較上年 +度增列水電費及房屋稅1,890千元。" +2014,5321801000,41460000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數41,460千元,係圖書館業務經 +費,較上年度減列公共圖書館人才培訓等經 +費344千元。" +2014,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,5321870100,147420000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,文化支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費137,165千元,較上年度核實 +減列人事費1,029千元。 +2.基本行政工作維持費8,417千元,較上年 +度增列辦公房舍修繕及辦公設備購置等經 +費705千元。 +3.資訊作業維持費1,838千元,較上年度增 +列電腦週邊設備及機電設備保養維護等經 +費20千元。" +2014,5321870200,37407000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,文化支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.節目製作及機務維修管理經費22,006千元 +,較上年度增列節目製播、機械設備養護 +及購置等經費1,288千元。 +2.彰化分臺節目製作及機務管理經費5,028 +千元,較上年度減列節目製播、通訊費及 +設備維修保養等經費50千元。 +3.高雄分臺節目製作及機務管理經費3,878 +千元,較上年度增列機械設備養護等經費 +150千元。 +4.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,321 +千元,較上年度增列房屋設施及機械設備 +養護等經費100千元。 +5.臺東分臺節目製作及機務管理經費2,280 +千元,較上年度增列房屋建築養護等經費 +100千元。 +6.節目推廣調查研究經費1,894千元,較上 +年度減列文宣印製及設備購置等經費105 +千元,增列辦理行銷推廣活動等經費325 +千元,計淨增220千元。" +2014,5321879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,文化支出,11.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,5121900100,302936000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費204,859千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費85,803千元,較上年 +度減列水電費及通訊費等3,623千元,增 +列房屋建築修繕等經費34,412千元,計淨 +增30,789千元。 +3.資訊運用及管理經費12,274千元,較上年 +度增列購置設備等經費1,082千元。" +2014,5121900200,232732000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, +2014,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,3423010100,549752000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費370,068千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費6,170千元。 +2.基本行政工作維持費103,511千元,較上 +年度減列廳舍設施先期規劃等經費12,116 +千元。 +3.研討(考)暨進修業務經費8,958千元, +較上年度減列辦理刑事訴訟非常救濟制度 +委託研究等經費318千元。 +4.各項法規問題研究經費5,767千元,較上 +年度減列辦理人權業務及推動兩公約等經 +費511千元。 +5.資訊管理業務經費61,448千元,較上年度 +增列檢察、矯正、廉政資料庫整合提升計 +畫研習及推廣等經費90千元。" +2014,3423011400,291901000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法律事務業務經費16,290千元,與上 +年度同。 +2.辦理檢察行政業務經費43,598千元,較上 +年度減列辦理102年度全國反毒會議相關 +業務等經費6,742千元。 +3.辦理司法保護業務經費220,915千元,較 +上年度減列捐助財團法人犯罪被害人保護 +協會等經費5,548千元。 +4.辦理國際及兩岸法律事務經費11,098千元 +,較上年度減列辦理兩岸司法交流研習等 +經費526千元。" +2014,3423019000,170005000,其他設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, +2014,3423019800,7700000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,5223015000,15667000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.強化個資使用稽核及公務資料外洩防護計 +畫經費7,800千元,較上年度減列建置檢 +察官求刑知識庫及求刑決策支援系統等經 +費1,131千元。 +2.新增運用科技方法建構優質司法偵查服務 +效能計畫經費7,867千元。 +3.上年度運用科技技術提升法務績效量能計 +畫預算業已編竣,所列4,171千元如數減 +列。" +2014,7623012000,45000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數45,000千元,係司法官退休及 +退養給付經費,較上年度增列5,000千元。" +2014,8923013000,50607000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數50,607千元,係國家賠償金, +較上年度減列4,401千元。" +2014,3423100100,60734000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費42,593千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費3, +956千元。 +2.基本行政工作維持費18,141千元,較上年 +度增列辦理犯罪防治委託研究等經費3,22 +0千元。" +2014,3423101000,156145000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.司法官訓練業務經費145,094千元,較上 +年度減列司法官學員人事費及教學設施養 +護等經費18,487千元。 +2.司法工作人員訓練業務經費11,051千元, +較上年度減列檢察事務官學員人事費及購 +置教學設備等經費1,118千元。" +2014,3423109000,0,交通及運輸設備,法務部主管,司法官學院,一般建築及設備,司法支出,12.2.3.1, +2014,3423109800,361000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423150100,62272000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費48,865千元,較上年增列員工 +薪俸晉級差額等經費820千元。 +2.基本行政工作維持費13,407千元,較上年 +度減列資訊服務費等376千元。" +2014,3423151000,46339000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法醫訓練研究經費6,493千元,較上年度 +減列購置儀器設備等經費1,063千元。 +2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 +28,572千元,較上年度增列辦理��剖及死 +因鑑定等經費557千元。 +3.毒物化學鑑定經費6,354千元,較上年度 +減列出國參加2013年美國刑事科學年會等 +經費131千元。 +4.血清證物鑑定經費4,516千元,與上年度 +同。 +5.北區解剖室維持經費404千元,與上年度 +同。" +2014,3423159800,244000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,5223151100,23044000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法醫病理鑑識研究計畫經費6,936千 +元,較上年度減列購置鑑識儀器設備等經 +費3,574千元。 +2.辦理毒物化學鑑識研究計畫經費11,370千 +元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 +費1,020千元。 +3.辦理血清證物鑑識研究計畫經費4,738千 +元,較上年度減列購置鑑識儀器設備等經 +費4,572千元。" +2014,3423160100,374490000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費298,343千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +8,176千元。 +2.基本行政工作維持費76,147千元,較上年 +度減列辦公房舍整修等經費49千元。" +2014,3423161000,49729000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理廉政政策規劃考核業務經費16,147千 +元,較上年度減列廉政業務行銷及辦理國 +際廉政刊物授權等經費268千元。 +2.辦理貪瀆預防業務經費10,152千元,較上 +年度減列辦理廉政倫理規範宣導及媒體託 +播等經費1,650千元。 +3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務 +經費21,242千元,較上年度減列辦理揭弊 +者保護專法委託研究等經費2,672千元。 +4.辦理政風機構督導審核業務經費2,188千 +元,較上年度減列辦理政風機構業務督訪 +及座談會等經費364千元。" +2014,3423169000,1280000,交通及運輸設備,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, +2014,3423169800,736000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,5223161000,8133000,無細項,法務部主管,廉政署,司法科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數8,133千元,係新增強化貪瀆 +案件蒐證能量暨通聯分析能力提升計畫經費 +。" +2014,3423170100,172392000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費148,688千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費1,540千元。 +2.基本行政工作維持費23,704千元,較上年 +度減列導入資訊安全管理系統等經費1,49 +7千元。" +2014,3423174100,11085929000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費7,564,279千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等經費69,910千元。 +2.基本行政工作維持費495,745千元,較上 +年度減列購置辦公物品等經費8,911千元 +。 +3.辦理矯正行政業務經費180,091千元,較 +上年度增列矯正機關收容人胸部X光篩檢 +等經費19,248千元。 +4.辦理矯正訓練業務經費21,269千元,較上 +年度增列購置受訓學員上課器材等經費1, +300千元。 +5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費287,183 +千元,較上年度減列委請特約醫師及兼任 +醫師診療費等14,829千元。 +6.辦理收容人給養業務經費1,593,222千元 +,較上年度減列32,008千元。 +7.補助收容人健保費944,140千元,較上年 +度減列268,340千元。" +2014,3423178700,115049000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺北監獄改(擴)建工程計畫總經費391,66 +4千元,分年辦理,101及102年度已編列8 +3,000千元,本年度續編第3年經費95,097 +千元,較上年度增列15,097千元。 +2.新增臺中監獄矯正教育館工程計畫經費8, +000千元。 +3.新增臺中女子監獄擴建房舍裝修工程、購 +置設備及搬遷費等11,952千元。 +4.上年度臺中女子監獄擴建房舍計畫預算業 +已編竣,所列184,343千元如數減列。" +2014,3423179000,11570000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, +2014,3423179800,27324000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,5223175000,0,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"上年度運用科技技術提升法務績效量能計畫 +預算業已編竣,所列450千元如數減列。" +2014,3423180100,95686000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費86,440千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額經費2千元。 +2.基本行政工作維持費9,246千元,較上年 +度減列購置辦公物品等經費1,015千元。" +2014,3423181000,19325000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數19,325千元,係辦理及督導執 +行業務經費,較上年度減列法規及業務諮詢 +委員會委員出席費等420千元。" +2014,3423184000,1106015000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費783,526千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費18,070千元。 +2.基本行政工作維持費168,665千元,較上 +年度增列辦理行政事務等經費25,329千元 +。 +3.辦理執行業務經費153,824千元,較上年 +度減列國內出差旅費及購置辦公設備等經 +費16,628千元。" +2014,3423188500,13623000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政執行署及士林行政執行處辦公廳舍自 +有化中程計畫總經費545,327千元,分年 +辦理,以前年度已編列531,704千元,本 +年度續編最後1年經費13,623千元。 +2.上年度行政執行署及士林行政執行處新建 +辦公廳舍內部設備費預算業已編竣,所列 +7,155千元如數減列。" +2014,3423189000,0,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, +2014,3423189800,9112000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423200100,161375000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費147,113千元,較上年度核實 +減列人事費1,181千元。 +2.基本行政工作維持費14,202千元,較上年 +度增列保全、設施及機械設備養護等經費 +932千元。 +3.非常上訴理由及判決要旨編印經費60千元 +,與上年度同。" +2014,3423201000,59138000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費826 +千元,較上年度減列購置辦公設備等經費 +134千元。 +2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費8,312 +千元,較上年度減列購置文具紙張等經費 +993千元。 +3.特別偵查組案件偵辦經費5,000千元,較 +上年度減列國內出差旅費等518千元。 +4.新增辦理103年地方公職人員選舉查察業 +務經費45,000千元。" +2014,3423209800,220000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423300100,647002000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費581,912千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費16,251千元。 +2.基本行政工作維持費22,034千元,較上年 +度減列設施及機械設備養護等經費1,010 +千元。 +3.檢舉與查緝毒品獎金43,056千元,較上年 +度增列民眾檢舉毒品犯罪案件獎勵金6,27 +4千元。" +2014,3423301000,140789000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費122, +787千元,較上年度減列購置辦公設備等 +經費11,963千元。 +2.辦理重大刑案鑑定及涉外刑事案件等業務 +經費17,924千元,較上年度減列毒品案件 +鑑定等經費822千元。 +3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 +元,與上年度同。" +2014,3423309800,6044000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,5223301000,16220000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增數位匯流寬頻技術及雲端服務於科技 +設備監控之研究與運用經費16,220千元。 +2.上年度整合性偵查資料庫擴充計畫預算業 +已編竣,所列8,691千元如數減列。" +2014,3423310100,175900000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費170,696千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費13,993千元。 +2.基本行政工作維持費5,204千元,較上年 +度減列辦理行政事務等經費200千元。" +2014,3423311000,3721000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數3,721千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 +辦公設備等經費8千元。" +2014,3423319800,236000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.9.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423320100,138328000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費133,323千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費2,169千元。 +2.基本行政工作維持費5,005千元,較上年 +度增列辦理行政事務等經費88千元。" +2014,3423321000,2705000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數2,705千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列防制 +組織犯罪等經費257千元。" +2014,3423329800,150000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423330100,169555000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費162,067千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費10,084千元。 +2.基本行政工作維持費7,488千元,較上年 +度增列購置辦公物品等經費131千元。" +2014,3423331000,3533000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數3,533千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 +辦公設備等經費307千元。" +2014,3423339800,170000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.11.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423340100,51999000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費48,653千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費269千元。 +2.基本行政工作維持費3,346千元,較上年 +度減列員工教育訓練等經費48千元。" +2014,3423341000,1472000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數1,472千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 +辦公設備等經費42千元。" +2014,3423349800,63000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.12.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423350100,16384000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費14,594千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費3,594千元。 +2.基本行政工作維持費1,790千元,較上年 +度減列辦理行政事務等經費83千元。" +2014,3423351000,858000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數858千元,係辦理刑事案件偵 +查及執行等業務經費,較上年度增列通訊費 +等65千元。" +2014,3423359800,64000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423410100,862880000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費801,395千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費14,341千元。 +2.基本行政工作維持費61,485千元,較上年 +度減列購置資訊耗材等經費388千元。" +2014,3423411000,29081000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費24,3 +15千元,較上年度增列通訊費、相驗解剖 +及檢驗鑑定等經費2,173千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,76 +6千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 +費900千元。" +2014,3423419000,0,交通及運輸設���,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.3.1, +2014,3423419800,959000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423420100,379552000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費353,880千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費16,217千元。 +2.基本行政工作維持費25,672千元,較上年 +度減列辦理行政事務等經費202千元。" +2014,3423421000,19346000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費16,8 +76千元,較上年度減列購置辦公設備等經 +費374千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,47 +0千元,較上年度增列防制毒品危害等經 +費58千元。" +2014,3423428500,80000000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.15.3,"臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍中程 +計畫總經費698,245千元,分年辦理,以前 +年度已編列15,124千元,本年度續編80,000 +千元,較上年度增列80,000千元。" +2014,3423429000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.4.1, +2014,3423429800,401000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423430100,668368000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費622,961千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費25,115千元。 +2.基本行政工作維持費45,407千元,較上年 +度減列辦公廳室養護等經費2,577千元。" +2014,3423431000,26082000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費24,0 +00千元,較上年度增列辦理相驗解剖及檢 +驗鑑定等經費564千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,08 +2千元,較上年度增列購置尿液檢驗耗材 +等經費40千元。" +2014,3423439000,2770000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.3.1, +2014,3423439800,683000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423470100,508039000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費474,786千元,較上年度核實 +減列人事費1,489千元。 +2.基本行政工作維持費33,253千元,較上年 +度減列文康活動費等152千元。" +2014,3423471000,24012000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費19,8 +57千元,較上年度減列購置辦公物品等經 +費394千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,15 +5千元,較上年度減列防制毒品危害等經 +費288千元。" +2014,3423478500,349549000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.17.3,"臺灣桃園地方法院檢察署遷建計畫總經費1, +569,937千元,分年辦理,以前年度已編列9 +27,070千元,本年度續編第6年經費349,549 +千元,較上年度減列150,451千元。" +2014,3423479000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.4.1, +2014,3423479800,1082000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423480100,251870000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費229,527千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費2,441千元。 +2.基本行政工作維持費22,343千元,較上年 +度增列辦理行政事務等經費309千元。" +2014,3423481000,11458000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費9,53 +1千元,較上年度增列相驗解剖及檢驗鑑 +定等經費328千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,92 +7千元,與上年度同。" +2014,3423488500,132423000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣新竹地方法院檢察署辦公廳舍遷建計 +畫總經費606,668千元,分5年辦理,99至 +102年度預算已編列551,808千元,本年度 +續編最後1年經費54,860千元,較上年度 +減列260,855千元。 +2.新增臺灣新竹地方法院檢察署新建辦公廳 +舍裝修工程、購置設備及搬遷費等77,563 +千元。" +2014,3423489800,278000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423490100,167905000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費159,038千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費1,380千元。 +2.基本行政工作維持費8,867千元,較上年 +度增列辦理行政事務等經費665千元。" +2014,3423491000,10697000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,95 +3千元,較上年度減列相驗解剖及檢驗鑑 +定等經費621千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,74 +4千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 +費306千元。" +2014,3423499800,193000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423500100,708171000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費682,400千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費16,357千元。 +2.基本行政工作維持費25,771千元,較上年 +度減列通訊費等324千元。" +2014,3423501000,33196000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費29,4 +39千元,較上年度減列購置辦公設備等經 +費711千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,75 +7千元,與上年度同。" +2014,3423509800,739000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423510100,164541000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費155,968千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +4,369千元。 +2.基本行政工作維持費8,573千元,較上年 +度增列設施及機械設備養護等經費234千 +元。" +2014,3423511000,9783000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,02 +2千元,較上年度減列購置辦公設備等經 +費135千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,76 +1千元,較上年度減列防制毒品危害等經 +費349千元。" +2014,3423519000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, +2014,3423519800,189000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423520100,293908000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費284,027千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費8,598千元。 +2.基本行政工作維持費9,881千元,較上年 +度減列文康活動費等46千元。" +2014,3423521000,17231000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費13,2 +71千元,較上年度減列購置辦公設備等經 +費400千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,96 +0千元,較上年度減列國內出差旅費等22 +千元。" +2014,3423529800,337000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423530100,175826000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費168,792千元,較上年增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費4, +761千元。 +2.基本行政工作維持費7,034千元,較上年 +度增列設施及機械設備養護等經費190千 +元。" +2014,3423531000,9968000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,18 +0千元,較上年度減列辦理肅貪、查賄業 +務等經費465千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,78 +8千元,與上年度同。" +2014,3423539000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.3.1, +2014,3423539800,207000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423540100,241467000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費225,177千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +9,672千元。 +2.基本行政工作維持費16,290千元,較上年 +度減列辦理行政事務等經費557千元。" +2014,3423541000,9819000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,53 +0千元,較上年度減列購置辦公設備等經 +費50千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,28 +9千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 +費235千元。" +2014,3423549800,269000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423560100,451108000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費427,239千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +16,137千元。 +2.基本行政工作維持費23,869千元,較上年 +度增列設施及機械設備養護等經費734千 +元。" +2014,3423561000,24783000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費19,7 +46千元,較上年度減列國內出差旅費等92 +8千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,03 +7千元,較上年度減列辦理緩起訴社區處 +遇業務等經費437千元。" +2014,3423569800,516000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423580100,779577000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費737,142千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費26,603千元。 +2.基本行政工作維持費42,435千元,較上年 +度增列通訊及機械設施養護等經費1,857 +千元。" +2014,3423581000,35985000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費30,2 +17千元,較上年度減列證人及鑑定人日旅 +費等1,418千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,76 +8千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 +費1,500千元。" +2014,3423589000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.3.1, +2014,3423589800,880000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423590100,237304000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費226,332千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 +7,701千元。 +2.基本行政工作維持費10,972千元,較上年 +度減列印刷文件等經費403千元。" +2014,3423591000,11838000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,87 +4千元,較上年度減列購置辦公設備等經 +費154千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,96 +4千元,較上年度增列辦理緩起訴社區處 +遇業務等經費172千元。" +2014,3423599000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, +2014,3423599800,254000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423600100,124818000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費103,490千元,較上年度核實 +減列人事費1,015千元。 +2.基本行政工作維持費21,328千元,較上年 +度增列遷建辦公廳舍新建工程訴訟賠償等 +經費11,094千元。" +2014,3423601000,6780000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費5,15 +0千元,較上年度減列證人日旅費等204千 +元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,63 +0千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 +費31千元。" +2014,3423609800,351000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423610100,153907000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費145,892千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費2,914千元。 +2.基本行政工作維持費8,015千元,較上年 +度增列購置文具紙張等經費93千元。" +2014,3423611000,8980000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,46 +8千元,較上年度減列證人日旅費及購置 +辦公設備等經費361千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,51 +2千元,與上年度同。" +2014,3423619800,326000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423620100,150377000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費140,514千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費4,240千元。 +2.基本行政工作維持費9,863千元,較上年 +度增列辦理行政事務等經費65千元。" +2014,3423621000,7614000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費5,98 +9千元,較上年度減列委請特約醫師顧問 +費等330千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,62 +5千元,較上年度增列辦理緩起訴社區處 +遇業務等經費49千元。" +2014,3423629800,400000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423630100,175406000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ +1.人員維持費163,320千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費3,711千元。 +2.基本行政工作維持費12,086千元,較上年 +度減列文康活動費等64千元。" +2014,3423631000,9453000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,33 +0千元,較上年度減列通訊費等110千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,12 +3千元,較上年度減列國內出差旅費等100 +千元。" +2014,3423639800,503000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423640100,73701000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費66,785千元,較上年度核實減 +列人事費657千元。 +2.基本行政工作維持費6,916千元,較上年 +度增列辦理行政事務等經費177千元。" +2014,3423641000,3143000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費2,50 +3千元,較上年度減列辦理肅貪、掃黑業 +務等經費196千元。 +2.督導鄉���市調解及辦理觀護業務經費640 +千元,較上年度減列辦理鄉鎮市調解業務 +等經費88千元。" +2014,3423649800,86000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423900100,20076000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費16,018千元,較上年度核實減 +列人事費58千元。 +2.基本行政工作維持費4,058千元,較上年 +度增列辦理聲請假扣押提存擔保金等經費 +2,590千元。" +2014,3423901000,1066000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數1,066千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列辦理 +精神耗弱刑事犯強制診療等經費113千元。" +2014,3423908500,2500000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.33.3,"本年度預算數2,500千元,係新增福建高等 +法院金門分院檢察署興建辦公廳舍計畫經費 +。" +2014,3423909800,20000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423910100,43837000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費41,047千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費369千元。 +2.基本行政工作維持費2,790千元,較上年 +度減列辦公廳舍養護等經費337千元。" +2014,3423911000,1910000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費1,72 +7千元,較上年度增列證人日旅費、相驗 +解剖及檢驗鑑定等經費246千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費183 +千元,較上年度增列購置尿液檢驗耗材等 +經費28千元。" +2014,3423919800,95000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.34.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423920100,13266000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費11,519千元,較上年度核實減 +列人事費245千元。 +2.基本行政工作維持費1,747千元,較上年 +度增列辦理行政事務等經費330千元。" +2014,3423921000,857000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費703 +千元,較上年度增列購置文具紙張及辦公 +物品等經費115千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費154 +千元,較上年度減列犯罪被害人補償會議 +審議委員兼職費20千元。" +2014,3423929000,700000,交通及運輸設備,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.35.3.1, +2014,3423929800,80000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,3423950100,4816854000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,549,909千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等經費25,560千元。 +2.基本行政工作維持費127,639千元,較上 +年度減列購買油料等經費3,146千元。 +3.一般行政業務經費64,341千元,較上年度 +減列購置辦公設備等經費7,435千元。 +4.資訊作業經費37,144千元,較上年度減列 +資訊服務費等860千元。 +5.人員訓練經費34,703千元,較上年度減列 +文康活動費等211千元。 +6.出國參加會議及訓練經費3,118千元,較 +上年度減列出席國際會議等經費538千元 +。" +2014,3423951000,197596000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查資料蒐處與運用經費58,110千元,與 +上年度同。 +2.兩岸資料蒐集與研究經費3,150千元,較 +上年度減列購置各類書刊等經費185千元 +。 +3.國際事務資料蒐處與運用經費24,680千元 +,較上年度增列辦理國際訓練及接待等經 +費600千元。 +4.國家安全維護及保防工作經費25,110千元 +,與上年度同。 +5.貪瀆犯罪防制經費31,860千元,較上年度 +增列國內出差旅費等4,220千元。 +6.經濟犯罪防制經費23,656千元,較上年度 +減列補助緝獲外逃通緝犯獎勵金等506千 +元。 +7.毒品犯罪防制經費26,880千元,較上年度 +增列國內出差旅費等500千元。 +8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費4,150千元 +,較上年度減列辦理電腦鑑識技術訓練等 +經費420千元。" +2014,3423952000,109250000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技鑑識工作經費17,005千元,與上年度 +同。 +2.電訊工作經費4,800千元,較上年度減列 +購置無線電手提機零組件等經費377千元 +。 +3.通訊監察工作經費87,445千元,較上年度 +增列通訊監察專線費等4,157千元。" +2014,3423959000,48800000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.36.4.1, +2014,3423959800,5382000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.36.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,5223953000,12023000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.36.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新興毒品與人別鑑識科技提升計畫經費8, +780千元,較上年度減列購置鑑識設備等 +經費7,870千元。 +2.新增無線遠距傳輸應用計畫經費3,243千 +元。 +3.上年度新世代數位鑑識全面提升計畫預算 +業已編竣,所列7,640千元如數減列。" +2014,4026015000,11063000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資事業股權移轉,財務支出,13.1.1,"本年度預算數11,063千元,係新增出售中央 +政府持有中國鋼鐵公司股票所需證券交易稅 +及手續費等。" +2014,5226011300,854767000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.商業服務業科技化計畫經費71,495千元, +較上年度減列辦理流通服務業智慧商店實 +驗推動計畫等經費26,108千元。 +2.供應鏈重整之物流推動計畫經費148,315 +千元,較上年度減列物流人才培訓補助等 +經費16,587千元。 +3.電子商務發展與安全推動計畫經費69,585 +千元,較上年度減列電子商務交易安全及 +資安服務平台推動計畫等經費6,046千元 +。 +4.提升服務業競爭力與高值化輔導經費33,4 +03千元,較上年度增列辦理以服務加值再 +造服務業競爭力計畫等經費25,317千元。 +5.台灣美食國際化及科技化計畫經費57,273 +千元,較上年度增列推動傳產維新計畫- +餐飲老店故事行銷計畫等經費13,931千元 +。 +6.商工資訊創新服務與安全認證推動計畫經 +費107,264千元,較上年度增列14,392千 +元,包括: +(1)招商及投資服務計畫-投資台灣入口網 +整合計畫總經費181,585千元,分5年辦 +理,101至102年度已編列65,995千元, +本年度續編第3年經費31,613千元,較 +上年度減列118千元。 +(2)招商及投資服務計畫-貿商e化服務流 +程再造及整合計畫總經費149,850千元 +,分5年辦理,101至102年度已編列50, +015千元,本年度續編第3年經費21,621 +千元,較上年度減列1,722千元。 +(3)商業網路交易認證創新應用計畫等計 +畫經費54,030千元,較上年度增列辦理 +資安服務共用機制運用創新計畫等經費 +16,232千元。 +7.商業發展科技研究能量建置及輔導經費26 +6,888千元,較上年度減列辦理服務業創 +新研發計畫等經費15,196千元。 +8.推動優質智慧商業計畫經費100,544千元 +,較上年度減列辦理智慧辨識服務推動計 +畫等經費5,916千元。" +2014,5226014000,17603242000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技行政管理95,616千元,較上年度增列 +促進產業發展計畫等經費5,041千元。 +2.政策研究與推動計畫1,103,470千元,較 +上年度增列推動智財戰略綱領計畫等經費 +84,212千元。 +3.工研院科技專案計畫8,143,441千元,較 +上年度增列辦理智慧手持裝置技術攻堅、 +石化產業高值化系統技術與應用發展及高 +階手持裝置三維整合應用技術計畫等經費 +61,449千元。 +4.資策會科技專案計畫1,172,455千元,較 +上年度增列辦理虛實整合智慧商務關鍵技 +術與平台研發及智慧企業應用服務開發測 +試平台研究計畫等經費13,713千元。 +5.中科院科技專案計畫850,000千元,較上 +年度減列辦理智慧感測網路技術與服務發 +展及綠色產業用金屬材料應用研究發展計 +畫等經費29,454千元。 +6.其他法人科技專案計畫2,895,575千元, +較上年度減列辦理高值化食品機械與中間 +工廠推動、綠能船艇技術發展與標靶藥物 +研發及技術平台開發計畫等經費87,419千 +元。 +7.業學界科技專案計畫3,342,685千元,較 +上年度減列補助業界開發產業技術計畫等 +經費540,600千元。" +2014,5226014200,8277000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.4,"本年度預算數8,277千元,係辦理延攬海外 +科技人才專案所需經費,較上年度減列如列 +數。" +2014,5226014400,5413000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石永續發展,科學支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.礦產品應用開發經費2,911千元,較上年 +度減列辦理開發蛇紋石多元化工業材料之 +應用研究計畫等經費95千元。 +2.礦產管理業務與知識應用整合推廣計畫總 +經費13,100千元,分4年辦理,102年度已 +編列2,500千元,本年度續編第2年經費2, +502千元,較上年度增列2千元。" +2014,5726012000,37042000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.礦業行政及輔導經費19,181千元,較上年 +度減列汰換伺服主機及個人電腦等經費2, +363千元。 +2.礦場保安管理與礦害預防經費7,242千元 +,較上年度減列資源開發之災害與風險及 +環境經濟效益評估系統開發等經費1,764 +千元。 +3.土石管理與遏止盜濫採經費7,887千元, +較上年度減列利用航照等高科技監測防止 +盜濫採砂石等經費3,592千元。 +4.礦業及土石資源資料庫系統計畫總經費21 +,660千元,分7年辦理,98至102年度已編 +列11,073千元,本年度續編第6年經費2,7 +32千元,較上年度增列352千元。" +2014,5926010100,2164521000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,230,408千元,較上年度核 +實減列人事費3,919千元。 +2.基本行政工作維持費171,666千元,較上 +年度減列教育訓練費等7,980千元。 +3.資訊管理經費117,306千元,較上年度減 +列7,433千元,包括: +(1)國土資訊系統自然環境基本資料庫計 +畫總經費208,000千元,分8年辦理,97 +至102年度已編列96,408千元,本年度 +續編第7年經費22,500千元,較上年度 +減列2,000千元。 +(2)辦理資訊系統維護建置等經費94,806 +千元,較上年度減列汰換個人電腦及防 +火牆等經費5,433千元。 +4.經濟統計調查經費32,768千元,較上年度 +減列通訊費等355千元。 +5.研究發展規劃管理經費18,422千元,較上 +年度減列辦理國內外與中國大陸經濟情勢 +發展研究及經貿策略規劃等經費6,520千 +元。 +6.專業人員研究訓練經費28,781千元,較上 +年度增列講師授課鐘點費等394千元。 +7.經貿談判經費28,469千元,較上年度減列 +一般事務費等2,926千元。 +8.新增補助台灣電力公司經營離島供電虧損 +等經費536,701千元。" +2014,5926011000,6924000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.事業發展企劃經費4,209千元,較上年度 +減列公共工程施工查核經費288千元。 +2.重機事業管理經費1,170千元,較上年度 +減列國內旅費等174千元。 +3.化工事業管理經費970千元,較上年度減 +列教育訓練費32千元。 +4.公股管理經費575千元,較上年度減列教 +育訓練費16千元。" +2014,5926011100,11663000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.投資案件之審核及管理經費2,384千元, +較上年度減列陸資投資事業經營狀況實地 +訪查計畫等經費1,411千元。 +2.投資案件電腦處理作業經費9,279千元, +較上年度增列建置僑外投資線上申辦系統 +等經費3,404千元。" +2014,5926011200,319052000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.商圈競爭力提升計畫總經費389,500千元 +,分4年辦理,101至102年度已編列95,52 +4千元,本年度續編第3年經費41,503千元 +,較上年度減列2,538千元。 +2.推動連鎖加盟業躍升發展計畫總經費355, +779千元,分4年辦理,101至102年度已編 +列71,884千元,本年度續編第3年經費31, +959千元,較上年度減列1,075千元。 +3.推動商業設計暨廣告服務業發展計畫總經 +費250,000千元,分4年辦理,101至102年 +度已編列35,871千元,本年度續編第3年 +經費16,000千元,較上年度減列1,491千 +元。 +4.商工行政資訊服務系統���護計畫經費39,3 +31千元,較上年度減列辦理商工軟體維運 +等經費2,508千元。 +5.健全營運主體維護商業秩序經費178,260 +千元,較上年度增列委託臺中市政府辦理 +公司登記業務等經費7,525千元。 +6.開辦企業e化技術服務計畫經費11,999千 +元,較上年度減列辦理網站效能調校等經 +費753千元。 +7.上年度推動大型物流中心設置計畫預算業 +已編竣,所列6,555千元如數減列。" +2014,5926011500,53099000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.工商企業輔導與管理經費24,275千元,較 +上年度減列辦理工商登記、技術行業登記 +等文書處理經費3,931千元。 +2.改進傳統市場經營管理-樂活菜市仔競爭 +力提升計畫總經費551,000千元,分5年辦 +理,100至102年度已編列102,600千元, +本年度續編第4年經費28,824千元,較上 +年度減列17,976千元。" +2014,5926011600,6918000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.進口救濟與不公平貿易調查經費6,472千 +元,較上年度增列貨品進口市場擾亂預警 +監測機制等經費2,204千元。 +2.國際事務協調合作與行政救濟經費375千 +元,較上年度減列按日按件計資酬金等21 +千元。 +3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費71千元 +,較上年度減列印製法規彙編等經費130 +千元。 +4.上年度建構貿易救濟安全網預算業已編竣 +,所列4,328千元如數減列。" +2014,5926011700,1386279000,無細項,經濟部主管,經濟部,配合中興新村高等研究園區推動計畫,其他經濟服務支出,13.1.13,"配合中興新村高等研究園區推動計畫之中台 +灣產業創新研發專區及新興智慧技術研究中 +心建設計畫總經費2,208,694千元,分5年辦 +理,99至102年度已編列749,453千元,本年 +度續編最後1年經費1,386,279千元,較上年 +度增列1,292,704千元。" +2014,5926012400,17183000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.14.1, +2014,5926018000,1000000,臺灣中興紙業股份有限公司,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.15.1, +2014,5926018100,0,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.16.1, +2014,5926019000,203222000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.17.1, +2014,5926019800,77927000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.18,仍照上年度預算數編列。 +2014,6326016200,4938000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難濟助金,福利服務支出,13.1.19,"本年度預算數4,938千元,係臺灣鋁業、臺 +灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 +早期退休人員生活困難之年節濟助金,較上 +年度減列如列數。" +2014,7626016000,6213000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.20,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣鋁業公司退休人員月退休金445千元 +,與上年度同。 +2.鹽務人員退休撫卹經費5,768千元,與上 +年度同。" +2014,5226102200,6219864000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.發展新興與重點產業經費1,943,436千元 +,較上年度減列辦理新一代寬頻通訊與創 +新應用發展及智慧生活應用推動計畫等經 +費393,542千元,增列辦理智慧手持裝置 +產業鏈整合推動、全球產業合作推動及商 +務科技化示範應用計畫等經費185,298千 +元,計淨減208,244千元。 +2.協助產業升級與轉型經費3,678,160千元 +,較上年度減列協助傳統產業技術開發及 +產業創新價值卓越計畫等經費120,118千 +元,增列辦理標竿新產品創新研發輔導及 +傳統產業亮點維新計畫等經費1,433,731 +千元,計淨增1,313,613千元。 +3.塑造產業人才與永續環境經費598,268千 +元,較上年度減列辦理產業永續發展及地 +區產業整合發展計畫等經費15,453千元, +增列辦理產業結構優化躍升與我國產業政 +策研究規劃及推動計畫等經費145,292千 +元,計淨增129,839千元。" +2014,5726100100,351399000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費292,639千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費2,011千元。 +2.基本行政工作維持費20,757千元,較上年 +度減列物品等經費2,215千元。 +3.資訊管理經費38,003千元,較上年度增列 +辦理網站功能新增及外銷品原料核退稅標 +準系統精進計畫等經費1,457千元。" +2014,5726102000,55854000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業政策企劃經費6,431千元,較上年度 +增列大陸地區旅費等1,590千元。 +2.產業行政與管理經費14,796千元,較上年 +度減列791千元,包括: +(1)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 +總經費839,156千元,分年辦理,90至1 +02年度已編列255,780千元,本年度續 +編5,700千元,與上年度同。 +(2)辦理永續產業發展管理相關業務等經 +費9,096千元,較上年度減列其他業務 +租金等791千元。 +3.補助地方政府及民間開發工業區更新示範 +計畫總經費300,000千元,分4年辦理,10 +2年度已編列47,500千元,本年度續編第2 +年經費34,627千元,較上年度減列12,873 +千元。 +4.上年度電動機車產業發展推動計畫預算業 +已編竣,所列8,091千元如數減列。" +2014,5726109000,605000,交通及運輸設備,經濟部主管,工業局,一般建築及設備,工業支出,13.2.4.1, +2014,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,5926200100,537044000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費464,003千元,較上年度核實 +減列人事費8,013千元。 +2.基本行政工作維持費45,105千元,較上年 +度減列購置資訊軟體等經費5,855千元。 +3.國貿行政人員訓練經費407千元,較上年 +度減列按日按件計資酬金等176千元。 +4.資訊管理業務經費27,529千元,與上年度 +同。" +2014,5926201000,324650000,輸出入貿易,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2.1, +2014,5926209000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.3.3.1, +2014,5926209800,3000000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5226310400,410861000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家度量衡標準實驗室整體運作計畫346, +397千元,較上年度增列汰購國家標準量 +測系統設備與建置智慧電力計量標準及三 +維尺寸量測系統等經費93,503千元。 +2.奈米技術計量標準計畫22,350千元,較上 +年度減列辦理薄膜結構與特性量測標準追 +溯等經費2,600千元。 +3.推動兩岸標準計量檢驗認證合作計畫7,03 +9千元,較上年度減列促進兩岸量測標準 +及法定計量交流等經費2,329千元。 +4.民生化學計量標準計畫35,075千元,較上 +年度增列工業製程氣體純度計量標準技術 +開發及有害物質計量技術研究等經費4,01 +1千元。 +5.上年度影像顯示產業標準與檢測規範推展 +計畫預算業已編竣,所列10,061千元如數 +減列。 +6.上年度國家能源計量標準技術發展計畫預 +算業已編竣,所列11,527千元如數減列。" +2014,5226310500,152727000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國際標準研析暨國家標準調和計畫6,108 +千元,較上年度增列辦理電動機車領域標 +準調和等經費257千元。 +2.網路通訊國際標準分析及參與制定計畫18 +,699千元,較上年度減列辦理第四代行動 +通訊國際標準先期參與制定等經費7,870 +千元。 +3.產業標準活絡暨參與國際標準制定計畫11 +,964千元,較上年度增列推動產業相關標 +準化活動等經費187千元。 +4.能源科技產品標準及檢測驗證計畫49,209 +千元,較上年度減列太陽光電系統標準檢 +測驗證等經費10,927千元。 +5.建置電動車輛標準檢測驗證平台計畫49,6 +88千元,較上年度減列購置電動車馬達檢 +測能量設備等經費15,051千元。 +6.建構消費品安全標準計量檢驗平台計畫總 +經費46,680千元,分5年辦理,101至102 +年度已編列27,500千元,本年度續編第3 +年經費8,390千元,較上年度增列890千元 +。 +7.新增身心障礙輔具標準及標章推動計畫8, +669千元。 +8.上年度健康照護產業標準檢測與驗證平台 +計畫預算業已編竣,所列9,492千元如數 +減列。" +2014,5926310100,1274733000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,134,634千元,較上年度核 +實減列人事費23,577千元。 +2.基本行政工作維持費86,028千元,較上年 +度減列辦理辦公房舍建物耐震補強工程等 +經費48,499千元。 +3.資訊作業環境之設置與維護經費53,776千 +元,較上年度減列汰購商品檢驗自動化系 +統資料庫主機設備等經費2,740千元。 +4.一般管理及專業訓練經費295千元,較上 +年度減列一般事務費等71千元。" +2014,5926310200,489547000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.標準制定及正字標記管理經費25,037千元 +,較上年度減列辦理正字標記推廣等經費 +908千元。 +2.標準資料建立與服務經費7,006千元,較 +上年度減列購置國外標準資料等經費104 +千元。 +3.強化商品檢驗及驗證效能經費78,153千元 +,較上年度增列代施進口及內銷玩具檢驗 +等經費922千元。 +4.企劃檢驗驗證及國際事務經費40,910千元 +,較上年度減列管理系統查驗證評鑑及追 +查作業等經費3,541千元。 +5.發展檢試驗暨技術服務經費120,470千元 +,較上年度減列購置商品檢驗設備等經費 +9,675千元。 +6.度量衡管理及代施檢定經費184,628千元 +,較上年度增列委託辦理度量衡代施檢定 +等經費171千元。 +7.度量衡器檢定檢查事務經費33,343千元, +較上年度減列製發檢定檢查合格單證及度 +量衡器同字印證等經費3,348千元。" +2014,5926319000,46000,交通及運輸設備,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.5.1, +2014,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,5226413000,197097000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.智慧財產專業人員培訓計畫15,682千元, +較上年度減列委託專業機構辦理智慧財產 +專業人員培訓工作等經費1,848千元。 +2.國外專利資訊檢索優質化計畫13,842千元 +,較上年度減列資料庫連線使用費等158 +千元。 +3.強化專利資訊檢索及運用計畫50,824千元 +,較上年度減列申請案書面文件電子化作 +業等經費4,099千元。 +4.專利檢索中心建置計畫73,835千元,較上 +年度減列捐助專利檢索中心辦理發明專利 +檢索業務等經費14,318千元。 +5.新增辦理健全專利檢索中心發展計畫經費 +21,661千元。 +6.新增辦理專利資訊服務創新計畫經費8,93 +0千元。 +7.招商及投資服務計畫-智慧財產權e化服務 +及流程整合總經費73,565千元,分5年辦 +理,101至102年度已編列26,101千元,本 +年度續編列第3年經費12,323千元,較上 +年度增列1,067千元。 +8.上年度專利生物材料之應用與推廣計畫預 +算業已編竣,所列11,500千元如數減列。" +2014,5926410100,1201557000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費961,097千元,較上年度增列 +職員13人之人事費等16,336千元。 +2.基本行政工作維持費103,985千元,較上 +年度減列其他業務租金等2,363千元。 +3.資訊管理經費88,055千元,較上年度增列 +資訊服務費等601千元。 +4.文書及檔案管理經費48,420千元,較上年 +度滅列案件資料鍵入及公文寄發費等經費 +777千元。" +2014,5926411000,298136000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃訓練宣導及國際合作經費36,327千元 +,較上年度減列辦理國際發明展及國家發 +明創作獎等經費6,214千元。 +2.專利行政及審查經費172,690千元,較上 +年度減列建置線上審查環境及運用研發替 +代役辦理專利檢索工作等經費38,023千元 +。 +3.商標行政及審查經費13,757千元,較上年 +度增列辦理商標檢索系統功能增修等經費 +3,439千元。 +4.著作權及營業秘密之管理經費8,314千元 +,較上年度減列辦理著作權法令教育推展 +活動及著作權集管團體管理著作情形調查 +等經費2,482千元。 +5.智慧財產權資料建立與服務經費62,997千 +元,較上年度減列智慧財產權資料編譯與 +出版等經費2,921千元。 +6.查禁仿冒工作經費4,051千元,較上年度 +減列支付檢舉及偵破仿冒案件有功人員獎 +勵金等經費4,026千元。" +2014,5926419800,2208000,無細項,經濟部主��,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5226551100,183944000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.水資源科技發展175,944千元,較上年度 +減列產業用水合理性推估及管理計畫等經 +費24,309千元。 +2.第四階段電子化政府計畫-水雲網計畫總 +經費36,000千元,分4年辦理,102年度已 +編列8,100千元,本年度續編第2年經費8, +000千元,較上年度減列100千元。" +2014,5626550100,1921249000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,824,258千元,較上年度核 +實減列人事費9,068千元。 +2.基本行政工作維持費96,991千元,較上年 +度增列區域網路設施及系統操作維護等經 +費2,404千元。" +2014,5626551200,539793000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, +2014,5626551300,2460000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, +2014,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,5226752000,471098000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新世代科技升級轉型經費176,889千元, +較上年度增列辦理中小企業設計加值特色 +發展計畫等經費5,930千元。 +2.厚植能耐綠色永續經費114,102千元,較 +上年度減列辦理中小企業品質永續計畫─ +厚植中小企業能耐創新躍進等經費25,322 +千元。 +3.精進育成加速卓越經費180,107千元,較 +上年度減列辦理產學合作育成加值計畫等 +經費48,129千元。" +2014,5926750100,149250000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費128,925千元,較上年度核實 +減列人事費3,573千元。 +2.基本行政工作維持費16,899千元,較上年 +度減列一般事務費等3,474千元。 +3.電腦機組及相關配備維護經費3,426千元 +,較上年度減列按日按件計資酬金等52千 +元。" +2014,5926751000,3891152000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.營造優質發展環境經費118,959千元,較 +上年度增列70,549千元,包括: +(1)辦理中小企業發展及輔導政策規劃相 +關業務等經費43,754千元,較上年度減 +列中小企業中英文白皮書編撰計畫等經 +費4,656千元。 +(2)新增新竹生物醫學園區計畫─產業及 +育成中心計畫總經費382,155千元,中 +央公務預算負擔272,154千元,分5年辦 +理,本年度編列第1年經費75,205千元 +。 +2.深耕服務標竿學習經費31,645千元,較上 +年度減列辦理國家磐石獎選拔表揚活動等 +經費6,354千元。 +3.優化市場競爭能力經費33,021千元,較上 +年度減列中小企業新技術及新產品商機媒 +合推動計畫等經費28,832千元。 +4.活絡地方經濟動能經費9,645千元,較上 +年度減列補助地方產業發展基金等經費14 +3,113千元。 +5.強化資金運用能力經費3,697,882千元, +較上年度減列捐助財團法人中小企業信用 +保證基金等經費415,595千元。" +2014,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5726800100,342286000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費320,928千元,較上年度核實 +減列人事費931千元。 +2.基本行政工作維持費17,582千元,較上年 +度減列一般事務費等377千元。 +3.資訊管理經費3,776千元,較上年度減列 +資訊設備維護等經費83千元。" +2014,5726801000,110195000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.2.1, +2014,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,5226904000,240035000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要活動斷層構造特性調查經費27,420千 +元,較上年度減列辦理活動斷層地質鑽探 +等經費3,144千元。 +2.臺灣北部火山活動觀測研���經費27,439千 +元,較上年度減列辦理空中磁力探測等經 +費3,021千元。 +3.天然氣水合物資源潛能調查經費46,745千 +元,較上年度減列辦理震測、地熱及地球 +化學調查研究等經費4,551千元。 +4.斷層活動性觀測研究第三階段經費29,004 +千元,較上年度減列辦理全球衛星定位系 +統測量等經費3,520千元。 +5.地下水水文地質與補注模式研究經費13,1 +56千元,較上年度減列辦理水文地質鑽探 +等經費1,192千元。 +6.地質雲網開發及應用計畫總經費167,000 +千元,分4年辦理,102年度已編列34,632 +千元,本年度續編第2年經費22,332千元 +,較上年度減列12,300千元。 +7.強化坡地環境地質與防災應用經費24,986 +千元,較上年度減列辦理崩塌地地質鑽探 +等經費2,877千元。 +8.新增臺灣南段山區地下水資源調查經費48 +,953千元。 +9.上年度臺灣山區地下水資源調查研究整體 +計畫第一期預算業已編竣,所列54,705千 +元如數減列。" +2014,5726900100,124119000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費101,594千元,較上年度核實 +減列人事費2,445千元。 +2.基本行政工作維持費22,525千元,較上年 +度增列辦理地質研究館結構耐震修補工程 +等經費14,090千元。" +2014,5726901000,190012000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本地質調查經費17,886千元,較上年度 +減列建置臺灣地質知識服務網絡等經費2, +334千元。 +2.地質圖資建置及整合供應計畫總經費266, +050千元,分8年辦理,97至102年度已編 +列147,107千元,本年度續編第7年經費27 +,981千元,較上年度增列3,995千元。 +3.地質敏感區劃定審議及查核經費18,804千 +元,較上年度減列辦理地質敏感區調查、 +圈繪與劃定及查核等經費3,114千元。 +4.國土保育地質敏感區調查分析計畫總經費 +480,000千元,分3年辦理,102年度已編 +列98,974千元,本年度續編第2年經費117 +,628千元,較上年度增列18,654千元。 +5.新增都市防災地質圖測勘發展計畫二期經 +費7,713千元。 +6.上年度都市防災地質圖測勘發展計畫預算 +業已編竣,所列9,476千元如數減列。" +2014,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5726960100,200305000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費161,829千元,較上年度增列 +職員5人之人事費等10,339千元。 +2.基本行政工作維持費18,000千元,較上年 +度減列通訊費等787千元。 +3.資訊管理經費20,476千元,較上年度增列 +辦理文件管理系統更新維護等經費82千元 +。" +2014,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.2,仍照上年度預算數編列。 +2014,4029015100,35400000,無細項,交通部主管,交通部,投資事業股權移轉,財務支出,14.1.1,"本年度預算數35,400千元,係新增出售中央 +政府持有中華電信公司股票所需證券交易稅 +及手續費等。" +2014,5229011800,132359000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.交通科技研究暨應用推動計畫39,109千元 +,較上年度減列29,327千元,包括: +(1)區域交通控制中心雲端化計畫總經費1 +07,328千元,分4年辦理,101至102年 +度已編列76,966千元,本年度續編第3 +年經費12,181千元,較上年度減列24,7 +85千元。 +(2)鐵路智慧平交道安全控制系統與偵測 +器研發總經費47,652千元,分2年辦理 +,102年度已編列25,724千元,本年度 +續編最後1年經費21,928千元,較上年 +度減列3,796千元。 +(3)新增交通技術發展規劃研究第二期計 +畫總經費22,528千元,分4年辦理,本 +年度編列第1年經費5,000千元。 +(4)上年度交通技術發展規劃研究預算業 +已編竣,所列5,746千元如數減列。 +2.智慧交通基礎建設與應用計畫總經費887, +500千元,分5年辦理,102年度已編列137 +,500千元,本年度續編第2年經費89,000 +千元,較上年度減列48,500千元。 +3.網際網路通訊協定升級推動計畫總經費9, +000千元,分4年辦理,102年度已編列2,2 +50千元,本年度續編第2年經費2,250千元 +,與上年度同。 +4.新增協助政府參與國際網路政策事務暨網 +路關鍵資源管理政策研究計畫經��2,000 +千元。 +5.上年度強化我國網路關鍵資源管理暨多方 +利益關係者參與模式試行預算業已編竣, +所列2,250千元如數減列。" +2014,5829010100,775697000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費555,826千元,較上年度核實 +減列人事費6,623千元。 +2.基本行政工作維持費95,857千元,較上年 +度減列其他業務租金、物品及一般事務費 +等5,558千元,增列教育訓練費等4,850千 +元,計淨減708千元。 +3.交通統計經費10,710千元,較上年度減列 +10千元。 +4.財務管理經費1,369千元,與上年度同。 +5.資訊管理經費91,435千元,較上年度減列 +教育訓練費及系統開發費等7,006千元, +增列資訊服務費7,198千元,計淨增192千 +元。 +6.國土資訊系統整體建置計畫總經費114,97 +0千元,分7年辦理,98至102年度已編列5 +0,000千元,本年度續編第6年經費20,500 +千元,較上年度增列6,500千元。" +2014,5829011000,174387000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航政管理145,519千元,較上年度減列委 +託辦理國際船舶檢驗發證業務及補助離島 +地區執行海運疏送旅客工作等經費19,758 +千元,增列委託辦理海岸電台業務及離島 +地區客運船舶油價補貼等經費13,672千元 +,計淨減6,086千元。 +2.港務管理25,518千元,較上年度減列補助 +縣市政府辦理交通船碼頭規劃設計及設施 +改善等經費200千元,增列整體國際港埠 +發展規劃及交通船碼頭改善工程等經費85 +2千元,計淨增652千元。 +3.自由貿易港區管理3,350千元,較上年度 +減列港區營運管理資料庫建置等經費1,40 +0千元,增列教育訓練費及港區發展課題 +之研擬等經費1,540千元,計淨增140千元 +。" +2014,5829011100,1954000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.郵電業務管理288千元,與上年度同。 +2.頻譜規劃與產業經營策略之協助1,666千 +元,與上年度同。" +2014,5829011200,45267000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.6.1, +2014,5829014800,270457000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.道路交通安全工作督導與查核4,025千元 +,與上年度同。 +2.加強道路交通秩序整頓及行車安全121,00 +0千元,與上年度同。 +3.強化全民路權與用路安全觀念145,432千 +元,與上年度同。" +2014,5829016500,374061000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費345,492千元,較上年度核實 +減列人事費3,490千元。 +2.基本行政工作維持費28,569千元,較上年 +度增列一般事務費與設施及機械設備養護 +費等1,136千元。" +2014,5829017200,108143000,無細項,交通部主管,交通部,軌道安全提升與改善,交通支出,14.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費100,561千元,較上年度核實 +減列人事費1,016千元。 +2.基本行政工作維持費7,582千元,較上年 +度增列通訊費等445千元。" +2014,5829017700,1180474000,無細項,交通部主管,交通部,航政港政業務管理及執行,交通支出,14.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費762,906千元,較上年度核實 +減列人事費6,797千元。 +2.基本行政工作維持費417,568千元,較上 +年度增列國際衛星搜救系統更新、船員訓 +練模擬機購置及升級等經費64,012千元。" +2014,5829018000,11534286000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.11.1, +2014,5829018100,0,航港建設基金,交通部主管,交通部,非營業特種基金,交通支出,14.1.12.1, +2014,5829018600,23671892000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.13.1, +2014,5829018700,1010800000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-1 +05年)-金門港埠建設計畫總經費5,079,13 +0千元, 分年辦理,101至102年度已編列6 +98,985千元,本年度續編230,000千元, +較上年度減列98,985千元。 +2.臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-1 +05年)-馬祖港埠建設計畫總經費2,782,81 +2千元,分年辦理,101至102年度已編列8 +08,600千元,本年度續編710,400千元, +較上年度增列101,800千元。 +3.臺華輪汰舊換新計畫總經費1,800,000千 +元,分年辦理,101至102年度已編列70,0 +00千元,本年度續編70,400千元,較上年 +度增列70,400千元。 +4.上年度購建新島際交通船計畫預算業已編 +竣,所列178,000千元如數減列。" +2014,5829019000,739000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.15.1, +2014,5829019800,17343000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.16,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,5829110100,310254000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費307,282千元,較上年度增列 +職員32人之人事費等29,208千元。 +2.基本行政工作維持費2,972千元,較上年 +度減列一般事務費等62千元。" +2014,5829110200,246000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運及航管業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數246千元,係出席航空保安與 +危險物品外站督導會議及航空保安年會等經 +費,較上年度減列1千元。" +2014,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,5229212000,159566000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, +2014,5929210100,578648000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費551,728千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費8,902千元。 +2.基本行政工作維持費26,920千元,較上年 +度減列水電費等2,746千元。" +2014,5929211000,185699000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.氣象觀測76,319千元,較上年度增列購置 +高空地面及自動雨量觀測系統耗材等經費 +25,511千元。 +2.天氣預報及颱風測報13,620千元,較上年 +度減列高速運算電腦及相關系統維護等經 +費4,567千元。 +3.氣象通信及雷達測報31,883千元,較上年 +度減列七股氣象雷達站遷移興建工程評估 +等經費8,466千元。 +4.氣象衛星更新計畫總經費262,400千元, +分10年辦理,95至102年度已編列144,046 +千元,本年度續編第9年經費10,405千元 +,與上年度同。 +5.衛星資料接收及處理14,000千元,較上年 +度減列劇烈天氣監測與預報系統維護等經 +費5,159千元。 +6.氣象儀器檢校14,968千元,較上年度減列 +自動雨量及氣象遙測系統維護等經費4,48 +3千元。 +7.海象測報16,334千元,較上年度減列3,98 +0千元,包括: +(1)佈建海象監測網及精進海象預報計畫 +總經費256,160千元,分6年辦理,99至 +102年度已編列18,841千元,本年度續 +編第5年經費3,600千元,與上年度同。 +(2)維護現有海象觀測網及改進海象預報 +技術等經費12,734千元,較上年度減列 +資料浮標潮位站及測波站作業維護等經 +費3,980千元。 +8.氣象服務業務開發與推展8,170千元,較 +上年度增列資訊設備維護費等396千元。 +9.上年度臺灣地區雨量自動測報系統汰換及 +增設計畫預算業已編竣,所列27,685千元 +如數減列。" +2014,5929219000,36737000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, +2014,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,5829318100,0,交通作業基金,交通部主管,觀光局及所屬,非營業特種基金,交通支出,14.4.1.1, +2014,5929310100,918183000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費842,271千元,較上年度核實 +減列人事費4,588千元,增列職員10人之 +人事費10,337千元,計淨增5,749千元。 +2.基本行政工作維持費49,801千元,較上年 +度減列房屋建築修繕及一般事務費等4,53 +4千元。 +3.資訊管理26,111千元,較上年度減列資訊 +系統維護等經費2,812千元。" +2014,5929311000,247845000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.觀光國際事務59,850千元,較上年度減列 +輔導非營利團體辦理在地性觀光宣傳活動 +等經費2,451千元。 +2.觀光業務調查與規劃21,229千元,較上年 +度減列委辦費及一般事務費等2,359千元 +。 +3.觀光資源保育與開發41,939千元,較上年 +度增列辦理推動低碳觀光島-綠島、小琉 +球生態觀光島示範計畫等經費18,118千元 +。 +4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練4,25 +6千元,較上年度減列一般事務費等562千 +元。 +5.國民旅遊事業管理與推廣28,990千元,較 +上年度減列補助民間團體辦理觀光活動經 +費及一般事務費等3,222千元。 +6.旅館及民宿之管理與輔導8,561千元,較 +上年度減列桃園機場及高雄機場旅客服務 +中心租金等6,404千元。 +7.旅遊服務中心6,257千元,較上年度減列 +一般事務費等1,029千元。 +8.桃園機場旅客服務中心4,228千元,較上 +年度增列其他業務租金等3,147千元。 +9.高雄機場旅客服務中心2,535千元,較上 +年度增列其他業務租金等2,161千元。 +10.補助交通作業基金70,000千元,係補助 +觀光發展基金辦理觀光拔尖領航方案所需 +經費,較上年度減列911,374千元。" +2014,5929311100,2806873000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 +203,506千元,較上年度增列127,702千元 +,包括: +(1)基本行政工作維持費7,206千元,較上 +年度減列水電費及房屋建築養護費等69 +8千元。 +(2)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 +畫總經費1,090,000千元,分4年辦理, +101至102年度已編列115,000千元,本 +年度續編第3年經費196,300千元,較上 +年度增列128,400千元。 +2.東部海岸國家風景區開發與管理243,207 +千元,較上年度增列132,839千元,包括 +: +(1)基本行政工作維持費7,607千元,較上 +年度減列通訊費等1,461千元。 +(2)東部海岸國家風景區建設計畫總經費9 +84,000千元,分4年辦理,101至102年 +度已編列185,300千元,本年度續編第3 +年經費235,600千元,較上年度增列134 +,300千元。 +3.澎湖國家風景區開發與管理144,943千元 +,較上年度增列44,340千元,包括: +(1)基本行政工作維持費5,352千元,較上 +年度減列物品等經費251千元。 +(2)澎湖國家風景區建設計畫總經費1,560 +,000千元,分4年辦理,101至102年度 +已編列167,000千元,本年度續編第3年 +經費139,591千元,較上年度增列44,59 +1千元。 +4.大鵬灣國家風景區開發與管理220,785千 +元,較上年度增列132,911千元,包括: +(1)基本行政工作維持費4,785千元,較上 +年度減列一般事務費等589千元。 +(2)大鵬灣國家風景區建設計畫總經費1,2 +55,000千元,分4年辦理,101至102年 +度已編列184,500千元,本年度續編第3 +年經費216,000千元,較上年度增列133 +,500千元。 +5.花東縱谷國家風景區開發與管理155,404 +千元,較上年度增列81,880千元,包括: +(1)基本行政工作維持費4,804千元,較上 +年度減列通訊費及房屋建築養護費等58 +0千元。 +(2)花東縱谷國家風景區建設計畫總經費9 +57,680千元,分4年辦理,101至102年 +度已編列123,640千元,本年度續編第3 +年經費150,600千元,較上年度增列82, +460千元。 +6.馬祖國家風景區開發與管理186,013千元 +,較上年度增列131,502千元,包括: +(1)基本行政工作維持費4,413千元,較上 +年度減列物品等經費98千元。 +(2)馬祖國家風景區建設計畫總經費1,046 +,000千元,分4年辦理,101至102年度 +已編列101,000千元,本年度續編第3年 +經費181,600千元,較上年度增列131,6 +00千元。 +7.日月潭國家風景區開發與管理282,663千 +元,較上年度增列72,963千元,包括: +(1)基本行政工作維持費7,763千元,較上 +年度減列物品及一般事務費等937千元 +。 +(2)日月潭國家風景區建設計畫總經費2,5 +07,000千元,分4年辦理,101至102年 +度已編列398,909千元,本年度續編第3 +年經費274,900千元,較上年度增列73, +900千元。 +8.參山國家風景區開發與管理204,376千元 +,較上年度增列99,512千元,包括: +(1)基本行政工作維持費8,076千元,較上 +年度減列通訊費等1,088千元。 +(2)參山國家風景區建設計畫總經費800,0 +00千元,分4年辦理,101至102年度已 +編列189,900千元,本年度續編第3年經 +費196,300千元,較上年度增列100,600 +千元。 +9.阿里山國家風景區開發與管理344,851千 +元,較上年度增列229,339千元,包括: +(1)基本行政工作維持費6,151千元,較上 +年度減列辦公室租金等361千元。 +(2)阿里山國家風景區建設計畫總經費1,4 +13,000千元,分4年辦��,101至102年 +度已編列214,000千元,本年度續編第3 +年經費338,700千元,較上年度增列229 +,700千元。 +10.茂林國家風景區開發與管理269,229千元 +,較上年度增列239,147千元,包括: +(1)基本行政工作維持費4,129千元,較上 +年度減列物品及水電費等453千元。 +(2)茂林國家風景區建設計畫總經費630,0 +00千元,分4年辦理,101至102年度已 +編列79,500千元,本年度續編第3年經 +費265,100千元,較上年度增列239,600 +千元。 +11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理2 +02,255千元,較上年度增列142,031千元 +,包括: +(1)基本行政工作維持費5,955千元,較上 +年度減列一般事務費等169千元。 +(2)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫 +總經費1,320,000千元,分4年辦理,10 +1至102年度已編列141,200千元,本年 +度續編第3年經費196,300千元,較上年 +度增列142,200千元。 +12.雲嘉南國家風景區開發與管理202,018千 +元,較上年度增列98,880千元,包括: +(1)基本行政工作維持費5,718千元,較上 +年度減列其他業務租金及一般事務費等 +628千元。 +(2)雲嘉南國家風景區建設計畫總經費1,0 +19,000千元,分4年辦理,101至102年 +度已編列166,792千元,本年度續編第3 +年經費196,300千元,較上年度增列99, +508千元。 +13.西拉雅國家風景區開發與管理147,623千 +元,較上年度增列86,614千元,包括: +(1)基本行政工作維持費5,323千元,較上 +年度減列物品及其他業務租金等618千 +元。 +(2)西拉雅國家風景區建設計畫總經費630 +,000千元,分4年辦理,101至102年度 +已編列103,568千元,本年度續編第3年 +經費142,300千元,較上年度增列87,23 +2千元。" +2014,5929319000,605000,交通及運輸設備,交通部主管,觀光局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.4.5.1, +2014,5929319800,7008000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,5229512000,122416000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海洋防災科技及永續發展計畫總經費210, +000千元,分4年辦理,102年度已編列48, +969千元,本年度續編第2年經費54,636千 +元,較上年度增列5,667千元。 +2.交通設施效能提升及營運技術強化科技研 +發計畫總經費107,000千元,分年辦理,1 +00至102年度已編列57,033千元,本年度 +續編11,022千元,較上年度增列135千元 +。 +3.海岸及道路災害防救科技發展計畫總經費 +51,755千元,分年辦理,100至102年度已 +編列33,416千元,本年度續編9,682千元 +,較上年度減列578千元。 +4.智慧型運輸系統創新科技發展與應用計畫 +總經費150,000千元,分年辦理,100至10 +2年度已編列91,206千元,本年度續編21, +528千元,較上年度減列3,525千元。 +5.海空運營運技術強化及效能提升科技研發 +計畫總經費15,404千元,分2年辦理,102 +年度已編列6,894千元,本年度續編最後1 +年經費6,410千元,較上年度減列484千元 +。 +6.運輸部門因應氣候變遷之政策評估決策支 +援系統計畫總經費128,000千元,分年辦 +理,99至102年度已編列86,130千元,本 +年度續編15,637千元,較上年度減列2,11 +5千元。 +7.運輸安全風險及人因科技發展與應用計畫 +總經費15,900千元,分4年辦理,102年度 +已編列3,597千元,本年度續編第2年經費 +3,501千元,較上年度減列96千元。" +2014,5829510100,157526000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費134,621千元,較上年度核實 +減列人事費1,117千元。 +2.基本行政工作維持費20,105千元,較上年 +度減列大樓設施及機械設備維護等經費3, +171千元。 +3.資訊管理2,800千元,較上年度減列資訊 +設備購置等經費480千元。" +2014,5829511000,45601000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基礎運輸研究業務21,101千元,較上年度 +減列通訊費等47千元。 +2.新增交通運輸系統規劃與營運永續發展機 +制與策略計畫經費24,500千元。 +3.上年度運輸部門中長程公共建設發展作業 +評估計畫預算業已編竣,所列21,172千元 +如數減列。" +2014,5829512100,85576000,無細項,交通部主管,運輸研究所,港研中心管理業務,交通支出,14.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費76,183千元,較上年度核實減 +列人事費95千元。 +2.港研中心管理業務9,393千元,較上年度 +增列試驗場棚維修等經費3,619千元。" +2014,5829519800,200000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,5829710100,4885106000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,803,869千元,較上年度核 +實減列人事費52,451千元。 +2.基本行政工作維持費81,237千元,較上年 +度減列局本部舊大樓拆除等經費7,194千 +元。" +2014,5829711000,6985775000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公路監理業務1,652,942千元,較上年度 +增列機車之汽車燃料使用費經徵及催繳費 +用、臺北市區與高雄市區監理所辦公大樓 +房地租金及補助中油公司辦理公共運輸業 +者用油補貼等經費510,247千元。 +2.汽車技術訓練61,734千元,較上年度減列 +設施及機械設備養護費等3,870千元。 +3.資訊管理154,033千元,較上年度增列公 +文線上簽核系統建置計畫等經費13,113千 +元。 +4.公路車輛機械管理130,184千元,較上年 +度減列車輛汰購等經費15,273千元。 +5.公路養護行政206,952千元,較上年度減 +列防災通訊用之中繼台設施汰換等經費11 +,475千元。 +6.公路公共運輸提昇計畫總經費20,000,000 +千元,分4年辦理,102年度已編列3,179, +467千元,本年度續編第2年經費3,923,88 +4千元,較上年度增列744,417千元。 +7.第3代公路監理資訊系統建置計畫總經費1 +,998,598千元,分年辦理,101至102年度 +已編列1,052,700千元,本年度續編856,0 +46千元,較上年度增列103,346千元。" +2014,5829712000,33158992000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, +2014,5829719000,17468000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, +2014,5829719800,2142000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,9036010100,90902000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費82,518千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費6,743千元,較上年 +度減列臨時人員酬金、一般事務費、車輛 +及辦公器具養護費等802千元。 +3.資訊管理1,641千元,較上年度減列資訊 +服務費等30千元。" +2014,9036012000,20042000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.政策研究規劃與現況研析1,550千元,較 +上年度減列受邀及遴選蒙藏研究學者互訪 +研究及短期講學等經費190千元。 +2.推動與大陸地區及全球蒙族聚居地區交流 +8,269千元,較上年度增列安排蒙古國各 +省市議會議長來臺研習進修、辦理與蒙族 +聚居地區各項交流互訪及人道援助活動等 +經費3,947千元。 +3.輔導聯繫蒙胞與培育蒙族聚居地區青年3, +615千元,較上年度減列蒙族聚居地區青 +年來臺研習中文與中華文化等經費3,183 +千元。 +4.發揮蒙藏文化社教功能6,608千元,較上 +年度減列採購蒙藏文物及蒙藏文化中心室 +內裝修等經費572千元。" +2014,9036013000,14786000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.西藏政策之研究規劃與情勢研判2,870千 +元,較上年度減列臨時人員酬金及一般事 +務費等654千元。 +2.與藏族聚居地區交流活動之規劃及推動6, +683千元,較上年度減列辦理邀請與藏事 +相關人士來臺交流等經費639千元。 +3.國內藏族之聯繫輔導及西藏事務人才之培 +育5,233千元,較上年度增列輔導國內藏 +族、協助民間各界人士辦理對藏族人道援 +助等經費1,793千元。" +2014,9036019800,582000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,15.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,4139010100,359088000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費316,956千元,較上年度核實 +減列人事費1,220千元。 +2.基本行政工作維持費26,905千元,較上年 +度減列公務用電話、電傳等經費607千元 +。 +3.資訊管理與維護經費15,227千元,較上年 +度減列資訊作業相關設備之保養、維修及 +操作等經費1,344千元。" +2014,4139010900,46265000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.召開僑務委員會議經費14,958千元,較上 +年度增列海外代表返國參加會議機票款等 +經費2,294千元。 +2.國內慶典活動接待服務經費26,032千元, +較上年度增列辦理四海同心聯歡大會等經 +費189千元。 +3.研究發展及考核業務經費5,275千元,較 +上年度減列鼓勵國內大專院校設置華僑事 +務課程講座等經費45千元。" +2014,4139011000,77364000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費48 +,514千元,較上年度增列輔助僑社舉辦各 +項與當地主流社會交流及節慶、紀念日活 +動等經費24,105千元。 +2.舉辦僑社工作研討會及邀訪活動經費17,3 +15千元,較上年度增列遴邀各地僑界新生 +代優秀專業青年返國研習等經費11,315千 +元。 +3.落實僑務工作增進溝通服務經費11,535千 +元,較上年度減列辦理國際事務青年人才 +培訓計畫等經費8,847千元。" +2014,4139012400,67483000,華僑文化社教活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,16.1.4.1, +2014,4139012500,91157000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,16.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.鼓勵海外僑生回國升學經費5,779千元, +較上年度減列辦理印尼輔訓班等經費964 +千元。 +2.在學僑生輔導與照顧經費83,179千元,較 +上年度減列輔助在學僑生參加全民健康保 +險等經費5,048千元。 +3.強化畢業留臺校友組織聯繫網絡經費2,19 +9千元,較上年度減列辦理畢業僑生及海 +青班學生講習活動、建置畢業僑生資料庫 +及校友交流網路平臺等經費1,191千元。" +2014,4139012600,175195000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理宏觀新聞資訊服務業務經費35,031千 +元,較上年度增列建置宏觀影音短片分享 +雲計畫等經費2,946千元。 +2.辦理宏觀電視影音頻道業務經費128,337 +千元,較上年度減列遴選海外特派員培訓 +等經費5,224千元。 +3.輔助海外華文傳媒暨提供節慶文宣經費11 +,827千元,較上年度增列辦理海外華文媒 +體人士來臺參訪活動等經費344千元。" +2014,4139012700,62980000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,16.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費20 +,929千元,較上年度減列僑商團體及僑商 +青年第二代子弟回國參訪考察經建發展等 +經費2,088千元。 +2.培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費 +33,117千元,較上年度增列辦理臺灣美食 +標章授予及推廣活動等經費3,698千元。 +3.海外華人經濟資訊彙編並促進海內外商機 +交流經費8,934千元,較上年度減列辦理 +僑商資訊服務網路維護更新等經費153千 +元。" +2014,4139019800,8500000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.8,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,5139012300,191494000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,16.1.9.1, +2014,5245010100,427470000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,一般行政,科學支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費337,472千元,較上年度核實 +減列人事費2,751千元。 +2.基本行政工作維持費21,584千元,較上年 +度增列汰換檔案室空調管線及辦公室空間 +調整等經費118千元。 +3.資訊管理經費68,414千元,較上年度減列 +資訊系統開發及汰換資訊設備等經費1,23 +3千元。" +2014,5245012100,1759269000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫 +經費350,000千元,較上年度減列建置醫 +護室及事業廢棄物儲存區、更新行政支援 +系統等經費32,895千元。 +2.台灣光源計畫經費640,000千元,較上年 +度減列加速器運轉維護經費9,667千元, +增列機電與低溫系統、實驗設施之維修等 +經費15,904千元,計淨增6,237千元。 +3.台灣��子源計畫經費390,000千元,較上 +年度減列加速器運轉維護經費22,876千元 +,增列共用設施各子系統之運轉維護、機 +電系統二期工程建置等經費133,429千元 +,計淨增110,553千元。 +4.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費35 +0,000千元,較上年度減列建置前端區、 +插件磁鐵及設施通用系統經費54,158千元 +,增列建置光束線與實驗站經費34,503千 +元,計淨減19,655千元。 +5.台澳中子設施運轉維護經費29,269千元, +與上年度同。 +6.上年度台灣光子源同步加速器興建計畫預 +算業已編竣,所列465,270千元如數減列 +。" +2014,5245012200,5617085000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,17.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.晶片設計實作計畫經費288,037千元,較 +上年度減列智慧型電子系統整合技術經費 +17,819千元,增列晶片系統設計與實作平 +台經費42,924千元,計凈增25,105千元。 +2.儀器科技發展計畫經費417,000千元,較 +上年度增列儀器技術平台發展與應用、前 +瞻光機電系統研發、生醫科技研發與驗證 +計畫等經費163,027千元。 +3.災害防救科技發展與運用計畫經費160,84 +6千元,較上年度減列防災科技支援與服 +務平台計畫經費30,607千元,增列災害技 +術整合與減災研究計畫經費29,924千元, +計淨減683千元。 +4.高速計算與網路應用研究計畫經費768,14 +0千元,較上年度增列高速計算、儲存與 +網路基礎設施服務等經費54,836千元。 +5.地震工程之運作及發展計畫經費351,948 +千元,較上年度增列建置防災型監測系統 +研發-以濁水溪示範區域為例、國震中心 +第二實驗設施等經費70,233千元。 +6.奈米元件研究與技術人才培育服務計畫經 +費482,916千元,較上年度減列前瞻元件 +技術開發計畫經費45,574千元,增列建置 +奈米元件研究服務環境與維運、高頻量測 +服務整合型計畫等經費33,542千元,計淨 +減12,032千元。 +7.建構全國實驗動物資源服務中心計畫經費 +320,000千元,較上年度增列實驗動物資 +源及試驗服務平台、動物模式開發及應用 +等經費29,476千元。 +8.太空科技發展與服務計畫經費1,728,158 +千元,較上年度減列福衛五號、福衛七號 +等計畫經費195,431千元。 +9.科技政策研究與知識庫服務計畫經費297, +050千元,較上年度增列生醫產業商品化 +人才培育、創新創業激勵等經費62,456千 +元。 +10.海洋科技發展計畫經費602,841千元,較 +上年度增列海研五號科研儀器建置暨營運 +計畫經費3,058千元。 +11.颱風洪水研究發展計畫經費110,149千元 +,較上年度減列洪氾與乾旱減災關鍵技術 +研發等經費52,748千元。 +12.財團法人國家實驗研究院發展計畫經費9 +0,000千元,較上年度減列推動生技整合 +與轉譯研發經費45,000千元,增列單位運 +作經費3,600千元,計淨減41,400千元。" +2014,5245018100,32745847000,國家科學技術發展基金,國家科學委員會主管,國家科學委員會,非營業特種基金,科學支出,17.1.4.1, +2014,5245019800,1510000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,第一預備金,科學支出,17.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,5145101100,378465000,行政管理,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,17.2.1.1, +2014,5245100100,262056000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,17.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費238,152千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費3,367千元。 +2.基本行政工作維持費23,904千元,較上年 +度增列檔案庫房消防提升工程等經費1,03 +3千元。" +2014,5245101000,166979000,綜合企劃,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,17.2.3.1, +2014,5245101500,262657000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,17.2.4,"新竹生物醫學園區計畫總經費13,539,559千 +元,分23年辦理,92至102年度已編列13,25 +4,104千元,本年度續編第12年經費262,657 +千元,較上年度減列356,918千元。" +2014,5245109800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,17.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,5145201100,261440000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,17.3.1,"本年度預算數之內容與上年��之比較如下: +1.人員維持費225,081千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費971千元。 +2.基本行政工作維持費19,643千元,較上年 +度減列國小校區跑道更新工程等經費2,41 +7千元。 +3.教學訓輔業務經費10,056千元,較上年度 +增列教學儀器設備等經費741千元。 +4.十二年一貫綠色科技明日典範學校經費6, +660千元,較上年度減列高中部生態池雨 +水回收再利用系統工程等經費1,095千元 +。" +2014,5245200100,184063000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,17.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費146,356千元,較上年度核實 +減列人事費7,833千元。 +2.基本行政工作維持費37,707千元,較上年 +度增列購置辦公資訊設備、行政大樓建物 +保險費、業務委外服務及服務台訪客接待 +等經費1,357千元。" +2014,5245201000,51047000,綜合企劃,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,17.3.3.1, +2014,5245208100,326600000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,17.3.4.1, +2014,5245209800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,17.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,5145301100,91548000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,國立中科實驗高級中學,教育支出,17.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費52,947千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費701千元。 +2.基本行政工作維持費10,525千元,較上年 +度減列電腦設備費等2,384千元,增列水 +電費、各項設施及設備保養維護等經費1, +630千元,計淨減754千元。 +3.教學訓輔業務5,675千元,較上年度減列 +專科教室設備等經費6,941千元,增列輔 +導及訓育活動器材等經費146千元,計淨 +減6,795千元。 +4.教學建築與設備22,401千元,較上年度減 +列215,597千元,包括: +(1)新增國中部校舍新建工程總經費195,0 +00千元,分3年辦理,本年度編列第1年 +經費22,401千元。 +(2)上年度高中部校舍新建工程預算業已 +編竣,所列237,998千元如數減列。" +2014,5245300100,199176000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,17.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費166,934千元,較上年度核實 +減列人事費1,586千元。 +2.基本行政工作維持費32,242千元,較上年 +度減列影印機租金及一般事務費等246千 +元。" +2014,5245301000,175279000,投資推廣,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,17.4.3.1, +2014,5245308100,613640000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,17.4.4.1, +2014,5245309800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,17.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,5248010100,386482000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費353,831千元,較上年度核實 +減列人事費11,715千元。 +2.基本行政工作維持19,352千元,較上年度 +減列員工文康活動費、車輛及辦公器具養 +護費等161千元。 +3.規劃及管理電腦系統經費13,299千元,較 +上年度增列建置虛擬主機化平台備援系統 +等經費7,664千元。" +2014,5248011000,37009000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,18.1.2.1, +2014,5248019800,392000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,18.1.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,7148100100,53980000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,18.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費48,884千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費1,600千元。 +2.基本行政工作維持費5,096千元,較上年 +度減列建築物耐震評鑑等經費353千元。" +2014,7148101000,9768000,天然游離輻射偵測,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,18.2.2.1, +2014,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,18.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,7148200100,57209000,無細項,原子能委員會主管,放���性物料管理局,一般行政,環境保護支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費54,508千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費2,221千元,較上年 +度增列一般事務費等388千元。 +3.規劃及管理電腦系統480千元,較上年度 +增列資訊服務費等42千元。" +2014,7148201000,19540000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,18.3.2.1, +2014,7148209000,52000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般建築及設備,環境保護支出,18.3.3.1, +2014,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,18.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5248300100,1276712000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,249,869千元,與上年度同 +。 +2.基本行政工作維持費26,843千元,較上年 +度減列物品、車輛養護費及交通車租金等 +5,307千元,增列一般事務費、設施及機 +械設備養護費等1,483千元,計淨減3,824 +千元。" +2014,5248301200,16796000,綜合計畫,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技計畫管考、設施運轉維護及安全,科學支出,18.4.2.1, +2014,5248302100,203980000,輻射應用科技研究,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,18.4.3.1, +2014,5248303000,137970000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣核能技術應用,科學支出,18.4.4,"本年度預算數137,970千元,係辦理推廣核 +能技術應用經費,以服務收入支應,與上年 +度同。" +2014,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,18.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,4051017400,8850000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,投資事業股權移轉,財務支出,19.1.1,"本年度預算數8,850千元,係新增辦理出售 +中央政府持有台灣肥料股份有限公司股票所 +需證券交易稅及作業等經費。" +2014,5251011200,1007909000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,19.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.生物技術產業化經費92,012千元,較上年 +度減列辦理農業生技產業化關鍵技術綜合 +開發等經費89,179千元。 +2.畜牧業科技研發經費42,683千元,較上年 +度增列辦理開發畜產廢棄物處理與資源化 +技術研究等經費475千元。 +3.食品科技研發經費32,439千元,較上年度 +減列辦理開發新穎食品加工技術等經費4, +132千元。 +4.國際農業合作經費25,315千元,較上年度 +增列辦理加強國際農業科技合作等經費12 +,751千元。 +5.農業政策與農民輔導經費40,390千元,較 +上年度減列辦理建構農業關鍵調查統計等 +經費9,011千元。 +6.農業科技產業化推動管理經費404,319千 +元,較上年度增列辦理農業科技研究院產 +業化環境建構等經費153,713千元。 +7.農業電子化經費55,895千元,較上年度減 +列國際農業數位知識交流網絡推動計畫等 +經費26,143千元。其中農業雲端服務建置 +計畫總經費158,700千元,分4年辦理,10 +2年度已編列29,469千元,本年度續編第2 +年經費19,099千元,較上年度減列10,370 +千元。 +8.農業環境科技研發經費9,149千元,較上 +年度減列辦理因應糧食安全之農業水資源 +經營策略等經費4,715千元。 +9.跨領域整合型科技研發經費305,707千元 +,較上年度增列辦理推動農業科技商品化 +、產業化及國際化等經費273,470千元。" +2014,5651010100,577362000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,19.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費480,897千元,較上年度核實 +減列人事費2,259千元。 +2.基本行政工作維持費94,179千元,較上年 +度增列辦公大樓廁所改建及國際會議廳防 +火設施修繕等經費4,149千元。 +3.農業法規管理及訴願審議經費2,286千元 +,較上年度減列按日按件計資酬金等經費 +46千元。" +2014,5651011000,3361761000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費159,395千元,較上年度減 +列建立農地整合利用加值等經費19,237千 +元。 +2.科技管理經費28,204千元,較上年度增列 +辦理推動農業技術商品輸出新模式等經費 +9,187千元。 +3.農田水利管理經費2,264,675千元,較上 +年度增列健全農田水利事業制度與推動策 +略性人力資源發展計畫等經費2,669千元 +。 +4.畜牧管理經費286,698千元,較上年度減 +列辦理強化臺灣動物技術諮詢服務等經費 +48,681千元,其中: +(1)推動畜牧節能減碳、污染防治及再利 +用計畫總經費276,217千元,分4年辦理 +,101至102年度已編列110,212千元, +本年度續編第3年經費50,947千元,較 +上年度減列1,048千元。 +(2)家畜產業振興輔導計畫總經費121,879 +千元,分4年辦理,101至102年度已編 +列62,139千元,本年度續編第3年經費2 +9,434千元,與上年度同。 +5.輔導推廣經費178,721千元,較上年度減 +列辦理農場見習計畫等經費22,847千元。 +6.國際農業諮商與合作經費206,674千元, +較上年度減列捐助亞蔬-世界蔬菜中心等 +經費11,674千元。 +7.農業統計調查經費32,489千元,較上年度 +減列辦理開發糧食供需統計編算與整合資 +訊平台系統等經費1,358千元。 +8.農業生物技術園區管理經費204,905千元 +,較上年度增列屏東農業生物技術園區營 +運及農業加值行動方案等計畫經費113,84 +5千元。" +2014,5651011100,36170508000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,19.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動農業資源整合加值計畫經費32,775千 +元,較上年度減列推動農業經營企業化建 +立農業中衛體系等經費8,075千元。 +2.加強農田水利建設計畫(第四期)總經費 +15,600,000千元,分4年辦理,102年度已 +編列3,633,490千元,本年度續編第2年經 +費3,078,138千元,較上年度減列555,352 +千元,包括: +(1)農田水利會營運改善經費580,910千元 +,與上年度同。 +(2)加強農田水利建設經費2,497,228千元 +,較上年度減列辦理農田水利設施興辦 +改善及灌溉排水營運精進等經費555,35 +2千元。 +3.國土資訊系統整體建置計畫總經費108,04 +3千元,分8年辦理,97至102年度已編列6 +8,335千元,本年度續編第7年經費13,050 +千元,較上年度增列農地資源空間資訊建 +置及整合等經費3,780千元。 +4.補助農業特別收入基金經費32,078,294千 +元,較上年度增列補助農業發展基金等經 +費3,013,019千元。 +5.新增農業生物科技園區擴充開發計畫經費 +27,000千元。 +6.新增改善政府動物管制收容設施計畫總經 +費1,231,800千元,分5年辦理,本年度編 +列第1年經費28,500千元。 +7.新增重劃區緊急農水路改善計畫經費912, +751千元。 +8.上年度辦理屏東農業生物技術園區開發計 +畫預算業已編竣,所列571,970千元如數 +減列。" +2014,5651018100,6176398000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,19.1.6.1, +2014,5651019000,900000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業委員會,一般建築及設備,農業支出,19.1.7.1, +2014,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,19.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2014,6351012400,49447450000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,19.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.執行老年農民福利津貼核發業務經費27,4 +50千元,與上年度同。 +2.發放老年農民福利津貼經費49,420,000千 +元,較上年度核實增列2,920,000千元。" +2014,5251021300,74516000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,19.2.1,"本年度預算數74,516千元,係辦理森林及生 +物多樣性研究經費,較上年度減列辦理野生 +動物移動行為研究等經費22,374千元。其中 +智慧生態計畫總經費138,000千元,分4年辦 +理,102年度已編列25,326千元,本年度續 +編第2年經費19,544千元,較上年度減列5,7 +82千元。" +2014,5651020100,2336507000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,154,400千元,較上年度增 +列員工薪俸晉級差額等經費16,330千元。 +2.基本行政工作維持費182,107千元,較上 +年度減列水電費、一般事務費及辦公房舍 +整建等經費13,412千元。" +2014,5651021000,98760000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,19.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.野生物保育經費98,760千元,較上年度減 +列辦理野生動植物保育及生物多樣性永續 +利用等經費29,324千元。 +2.上年度辦理市定古蹟修復及再利用預算業 +已編竣,所列1,000千元如數減列。" +2014,5651021100,3803101000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,19.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森���生態系經營經費242,351千元,較上 +年度減列辦理林業文化園區經營管理及林 +業史料保存等經費65,397千元。其中國土 +資訊系統整體建置計畫總經費1,028,486 +千元,分10年辦理,95至102年度已編列6 +56,743千元,本年度續編第9年經費78,26 +8千元,較上年度增列4,898千元。 +2.林地管理與森林保護經費456,214千元, +較上年度減列辦理國有林合法出租造林地 +補償收回等經費83,983千元。 +3.厚植森林資源經費650,035千元,較上年 +度減列辦理國有林班地造林撫育等經費58 +,376千元。 +4.國有林治理與復育經費220,114千元,較 +上年度增列辦理林道邊坡穩定及排水改善 +等經費43,681千元。 +5.生態旅遊系統建置發展經費379,266千元 +,較上年度減列辦理森林育樂設施及平地 +森林園區整建等經費347,836千元。 +6.加強造林經費935,183千元,較上年度減 +列辦理培育苗木及新植造林等經費139,96 +4千元。 +7.保護區及棲地經營管理經費211,006千元 +,較上年度減列辦理保護區及自然地景經 +營等經費130,713千元。其中國家重要濕 +地保育計畫總經費661,040千元,分6年辦 +理,100至102年度已編列129,201千元, +本年度續編第4年經費43,734千元,較上 +年度減列26千元。 +8.推動野生動植物合理利用管理模式經費47 +,932千元,較上年度減列辦理調查原住民 +族部落基於傳統文化祭儀獵捕野生動物區 +域等經費15,643千元。 +9.國有林治山防災及遊樂區林道維護經費57 +6,000千元,較上年度減列辦理集水區內 +崩塌地處理等經費215,000千元。 +10.阿里山林業村及檜意森活村計畫(第二期 +)總經費230,000千元,分年辦理,101年 +度已編列59,260千元,本年度續編經費85 +,000千元。" +2014,5651029000,10036000,營建工程,農業委員會主管,林務局,一般建築及設備,農業支出,19.2.5.1, +2014,5651029800,1000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,19.2.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,5251031000,28581000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.山坡地及農業生態工程研究經費3,904千 +元,較上年度減列辦理坡地特殊棲地環境 +屬性調查等經費391千元。 +2.坡地土砂災害警戒機制研究經費2,303千 +元,較上年度增列辦理氣候變遷下崩塌災 +害致災分析及風險評估之研究等經費23千 +元。 +3.環境資源資料庫整合計畫總經費175,200 +千元,分4年辦理,102年度已編列30,200 +千元,本年度續編第2年經費22,374千元 +,較上年度減列辦理資料庫整合建置更新 +資料等經費7,826千元。" +2014,5651030100,595598000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費538,946千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費50,511千元。 +2.基本行政工作維持費56,652千元,較上年 +度減列辦理辦公廳舍建物耐震補強工程等 +經費5,234千元。" +2014,5651031000,3671008000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,19.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.整體性治山防災計畫(第二期)總經費12 +,880,000千元,分4年辦理,102年度已編 +列2,594,433千元,本年度續編第2年經費 +2,751,008千元,較上年度增列辦理土砂 +災害防治及工程維護等經費156,575千元 +。 +2.新增重劃區外緊急農路設施改善計畫經費 +920,000千元。" +2014,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,19.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5251041000,416229000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物品種改良與蒐集經費90,455千元,較 +上年度減列辦理抗病及耐逆境十字花科蔬 +菜品種培育等經費22,228千元。 +2.作物栽培及採後處理技術研究經費126,75 +8千元,較上年度增列辦理設施農業升級 +與產業加值應用等經費26,433千元。 +3.植物保護技術研究經費57,887千元,較上 +年度減列辦理甘藷品種對病毒病抗性評估 +等經費8,975千元。 +4.農業生物技術研究經費38,898千元,較上 +年度減列辦理農業生物技術產業化發展方 +案等經費17,059千元。 +5.農業技術服務經費102,231千元,較上年 +度增列辦理農業資通化系統之研發及應用 +等經費31,122千元。" +2014,5651040100,516038000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一���行政,農業支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費440,998千元,較上年度核實 +增列人事費2,700千元。 +2.基本行政工作維持費75,040千元,較上年 +度減列辦理農民學院宿舍及訓練設施整修 +工程等經費14,248千元。" +2014,5651041100,37686000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,19.4.3,"國土資訊系統整體建置計畫總經費408,000 +千元,分10年辦理,95至102年度已編列232 +,849千元,本年度續編第9年經費37,686千 +元,較上年度增列辦理農業地區土地覆蓋資 +料庫建置等經費4,790千元。" +2014,5651049000,420000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.4.4.1, +2014,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,5251051000,131964000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 +119,961千元,較上年度減列辦理推動林 +木種苗產業及生技產品商品化平台之研究 +等經費32,737千元。 +2.氣候變遷及糧食安全研究經費5,739千元 +,較上年度減列辦理耐逆境牛樟與雜交桉 +種原選拔及利用等經費812千元。 +3.智慧生態計畫總經費50,000千元,分4年 +辦理,102年度已編列9,180千元,本年度 +續編第2年經費5,324千元,較上年度減列 +辦理生態感測網絡平台觀測站等經費3,85 +6千元。 +4.新增推動農業科技產業全球運籌經費940 +千元。" +2014,5651050100,323092000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費282,938千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費2,200千元。 +2.基本行政工作維持費37,045千元,較上年 +度減列辦理辦公室網路通訊協定系統環境 +建置等經費3,433千元。 +3.解說教育與推廣經費3,109千元,較上年 +度減列物品、一般事務費等經費362千元 +。" +2014,5651052000,145263000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,19.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.試驗林生態系示範經營經費48,820千元, +較上年度減列辦理試驗地與人工林清查樣 +區維護管理及監測調查等經費12,965千元 +。 +2.國家植物園建設計畫總經費738,866千元 +,分年辦理,97至102年度已編列522,668 +千元,本年度續編第7年經費76,279千元 +,較上年度減列辦理國家林木種原庫工程 +等經費71,853千元。 +3.長期生態研究基礎資料庫整合經費6,000 +千元,較上年度增列購置巨量資料網路分 +析系統等經費80千元。 +4.植樹造林試驗監測經費14,164千元,較上 +年度減列辦理非木材林產品之商品化與經 +營策略等經費14,350千元。" +2014,5651059000,1026000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.5.4.1, +2014,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,19.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,5251061200,200181000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海洋漁業資源調查與研究經費20,355千元 +,較上年度增列辦理日本鰻幼生在黑潮流 +域洄游過程研究等經費4,485千元。 +2.水產養殖技術研究經費8,806千元,較上 +年度減列辦理神經壞死病毒與宿主細胞作 +用機制探討等經費571千元。 +3.水產物之處理與加工研究經費7,891千元 +,較上年度減列辦理龍鬚菜機能性蛋白質 +萃取技術與利用等經費1,605千元。 +4.水產資訊整合與運用研究經費11,873千元 +,較上年度減列辦理臺灣海峽水溫鋒面分 +布及其對魚群移動分布影響之研究等經費 +1,099千元。 +5.淡水生物養殖研究經費27,993千元,較上 +年度減列辦理環境因子對鱸鰻種魚成熟之 +影響等經費2,245千元。 +6.海水生物養殖研究經費28,487千元,較上 +年度增列辦理石斑魚養殖模場技術之建立 +等經費2,268千元。 +7.沿近海資源調查與研究經費15,172千元, +較上年度減列辦理海洋水文環境與漁業資 +源漁場變動監測研究等經費1,630千元。 +8.水產生物技術研究經費23,029千元,較上 +年度減列辦理沙蠶養殖與應用等經費1,73 +8千元。 +9.東部海洋生物資源研究經費39,418千元, +較上年度減列辦理利用深層海水進行優質 +九孔培育之研究等經���9,543千元。 +10.澎湖海洋生物資源研究經費17,157千元 +,較上年度減列辦理鱟之種原培育與利用 +及棲地保種之研究等經費2,424千元。" +2014,5651060100,350615000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費284,337千元,較上年度核實 +減列人事費2,943千元。 +2.基本行政工作維持費54,097千元,較上年 +度減列辦理澎湖中心青灣種原庫海水抽水 +設施改善等經費7,704千元。 +3.加強水產品技術研發與改進計畫經費12,1 +81千元,較上年度增列辦理深層海水運用 +於重要水產生物種原保存及利用等經費1, +424千元。" +2014,5651069000,551000,交通及運輸設備,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.6.3.1, +2014,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,19.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5251071000,217093000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.畜產科學研究經費128,287千元,較上年 +度減列辦理豬冷凍精液管理系統及存放設 +計等經費5,711千元。 +2.畜產技術研究經費88,806千元,較上年度 +減列辦理保種禽群遺傳歧異度之監控等經 +費38,723千元。" +2014,5651070100,402321000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費361,720千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費1,422千元。 +2.基本行政工作維持費40,601千元,較上年 +度減列辦理辦公室耐震補強及防火安全改 +善等經費713千元。" +2014,5651079000,913000,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.7.3.1, +2014,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,19.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5251081200,185384000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,19.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 +發經費116,794千元,較上年度減列辦理 +動物疾病診斷技術研發等經費1,967千元 +。 +2.動物用藥品檢定技術研發經費68,590千元 +,較上年度增列辦理動物用疫苗檢驗技術 +研發等經費2,882千元。" +2014,5651080100,169611000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,19.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費115,816千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費1,513千元。 +2.基本行政工作維持費47,562千元,較上年 +度增列辦理動物舍空調箱更新工程等經費 +3,225千元。 +3.辦理動物疫苗田間試驗及動物用消毒劑效 +果檢驗4,171千元,較上年度減列購置化 +學試劑、耗材等經費509千元。 +4.新增辦理動物用藥品檢驗、管理及疫苗生 +產等經費2,062千元。" +2014,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,19.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,5251091000,123084000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,19.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.殘毒管制研究經費35,537千元,較上年度 +增列辦理強化農產品中農藥殘留化學檢測 +技術研究等經費6,865千元。 +2.應用毒理研究經費18,078千元,較上年度 +增列辦理天然植物保護資材商品化研發及 +有效應用等經費3,685千元。 +3.農藥化學研究經費16,742千元,較上年度 +增列辦理農藥資材中危害性其他成分分析 +方法之建立與調查等經費4,862千元。 +4.生物藥劑研究經費17,221千元,較上年度 +減列辦理環境中抗藥性微生物之調查與有 +用微生物之篩檢應用等經費3,261千元。 +5.農藥應用研究經費17,317千元,較上年度 +減列辦理作物健康管理技術之整合應用與 +推廣等經費1,775千元。 +6.公害防治研究經費10,650千元,較上年度 +減列辦理臺灣農田雜草相調查及重要雜草 +防除研究等經費7,050千元。 +7.技術服務與輔導研究經費7,539千元,較 +上年度增列辦理農產品農藥安全檢測資訊 +聯繫系統建構等經費48千元。" +2014,5651090100,143517000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,19.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費120,024千元,較上年度核實 +減列人事費5,426千元。 +2.基本行政���作維持費23,493千元,較上年 +度增列辦理圍牆及電力設施工程等經費6, +454千元。" +2014,5651092000,48448000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,19.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費35,395千 +元,較上年度增列辦理農藥殘留量檢驗及 +毒理試驗等經費4,346千元。 +2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費7,197 +千元,較上年度減列辦理農藥成分及規格 +檢驗等經費3,121千元。 +3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 +費5,856千元,較上年度減列辦理農藥規 +格登記及田間試驗設計書審查等經費2,11 +8千元。" +2014,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,19.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5251101000,72191000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,19.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.特有動物保育研究經費15,744千元,較上 +年度減列辦理利用地理資訊系統分析與調 +查臺灣陸域有鱗目分布及棲地利用特性研 +究等經費5,438千元。 +2.特有植物保育研究經費13,192千元,較上 +年度減列辦理臺灣產柯屬植物分布與物候 +調查及資料建置研究等經費3,903千元。 +3.特殊生態系保育研究經費6,009千元,較 +上年度減列辦理臺灣藻礁分布及生長特性 +研究等經費2,200千元。 +4.野生物資源管理研究經費5,717千元,較 +上年度減列辦理臺灣原生植物生物活性成 +分分析及利用研究等經費601千元。 +5.生態教育推廣研究經費6,985千元,較上 +年度減列辦理校園參與式建構臺灣蛾類監 +測系統研究等經費5,041千元。 +6.試驗站經營研究經費11,670千元,較上年 +度減列辦理環境變遷對臺灣高山植物影響 +研究等經費4,325千元。 +7.環境資源生態管理經費12,874千元,較上 +年度減列7,233千元,包括: +(1)智慧生態計畫總經費20,000千元,分4 +年辦理,102年度已編列4,000千元,本 +年度續編第2年經費2,049千元,較上年 +度減列辦理生物多樣性社群平台開發建 +置等經費1,951千元。 +(2)環境資源資料庫整合計畫總經費94,80 +0千元,分4年辦理,102年度已編列16, +107千元,本年度續編第2年經費10,825 +千元,較上年度減列辦理公民科學網站 +資料庫系統建置等經費5,282千元。" +2014,5651100100,180168000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,19.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費136,195千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費33,008千元,較上年 +度減列辦理生物多樣性教育推廣等經費2, +422千元。 +3.國土資訊系統整體建置計畫總經費300,00 +0千元,分8年辦理,97至102年度已編列9 +7,253千元,本年度續編第7年經費10,965 +千元,較上年度減列辦理臺灣生物多樣性 +網絡系統維護與功能擴充等經費3,807千 +元。" +2014,5651109000,8400000,營建工程,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,19.10.3.1, +2014,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,19.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5251111000,75326000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,19.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.茶作技術改良經費34,678千元,較上年度 +減列辦理茶葉微量分析等經費3,603千元 +。 +2.茶葉加工技術試驗研究經費18,117千元, +較上年度增列辦理茶蠶蟲草保健食品之製 +程開發與應用等經費10,244千元。 +3.茶業機械試驗研究經費1,776千元,較上 +年度減列辦理製茶機械試驗研究等經費33 +1千元。 +4.茶業推廣與輔導經費14,937千元,較上年 +度增列辦理建構臺灣茶葉產地及安全追溯 +雲端服務等經費5,525千元。 +5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費5,818千 +元,較上年度增列辦理藥物殘留容許量基 +準制定整合等經費1,035千元。" +2014,5651110100,166731000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,19.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費130,564千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費473千元。 +2.基本行政工作維持費18,628千元,較上年 +度減列辦理訓練環境設施改善工程等經費 +3,466千元。 +3.茶葉委託田間試驗及農藥檢驗等經費8,68 +9千元,較上年度增列辦理茶葉田��試驗 +、農藥檢驗及成分分析等經費5,242千元 +。 +4.新增提升茶葉產值升級加值經費1,850千 +元。 +5.新增建構衛生安全茶葉生產體系經費7,00 +0千元。" +2014,5651119000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,茶業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.11.3.1, +2014,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,19.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5251121000,70881000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,19.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.種苗經營試驗與改良經費11,638千元,較 +上年度減列辦理種子發芽與活力檢測技術 +研發等經費462千元。 +2.品種改良研究經費10,962千元,較上年度 +減列辦理蔬菜品種改良等經費1,189千元 +。 +3.繁殖技術研發應用經費19,124千元,較上 +年度減列辦理健康種苗生產供應與健康管 +理體系之建立等經費3,101千元。 +4.生物技術開發與應用經費15,922千元,較 +上年度減列辦理木瓜全兩性株基因體定序 +研究等經費8,359千元。 +5.技術服務推廣經費5,610千元,較上年度 +減列辦理亞太地區植物種苗產業研究與應 +用等經費4,040千元。 +6.農場經營及種苗量產研究經費2,882千元 +,較上年度增列辦理臺灣本土藥用植物繁 +殖技術開發等經費122千元。 +7.熱帶園藝作物試驗研究經費4,743千元, +較上年度減列辦理不同植株性別番木瓜族 +群建立等經費1,266千元。" +2014,5651120100,125874000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,19.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費93,469千元,較上年度核實減 +列人事費1,501千元。 +2.基本行政工作維持費23,278千元,較上年 +度增列辦理建構種子檢查技術與檢驗制度 +等經費682千元。 +3.植物品種檢定經費9,127千元,較上年度 +減列植物品種檢定技術開發與應用等經費 +1,708千元。" +2014,5651129000,24259000,營建工程,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般建築及設備,農業支出,19.12.3.1, +2014,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,19.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5251131200,69984000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物育種及栽培利用技術研發經費34,676 +千元,較上年度減列辦理桃園區雜糧與特 +作品種改良及生產技術改進等經費3,025 +千元。 +2.作物生產環境技術研發經費17,549千元, +較上年度減列辦理有機栽培用種苗生產技 +術開發等經費3,295千元。 +3.農業推廣與農民輔導研究經費8,726千元 +,較上年度增列建立短期葉菜類物聯網聯 +絡系統等經費1,790千元。 +4.生物技術及遺傳資源與多樣性經費9,033 +千元,較上年度減列辦理設施蔬菜立體化 +栽培等經費3,768千元。" +2014,5651130100,133512000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,19.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費111,137千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費20,256千元,較上年 +度減列辦理辦公大樓環境改善工程等經費 +5,353千元。 +3.新品種新技術推廣及產銷輔導經費2,119 +千元,與上年度同。" +2014,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.13.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,5251141000,28496000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技研發經費15,625千元,較上年度 +減列辦理特用作物柑橘與米糠保健食品之 +開發及利用等經費2,424千元。 +2.農業政策研究經費2,847千元,較上年度 +增列苗栗區青年農民有機產業訓練成效追 +蹤評核等經費255千元。 +3.防疫檢疫科技研發經費10,024千元,較上 +年度減列辦理草莓苗期炭疽病之研究與非 +農藥防治試驗等經費2,576千元。" +2014,5651140100,100896000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,19.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費84,067千元,較上年度核實減 +列人事費1,595千元。 +2.基本行政工作維持費16,829千元,較上年 +度減列辦理農場圍牆工程等經費1,757千 +元。" +2014,5651149000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.14.3.1, +2014,5651149800,100000,無��項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5251151000,88746000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費45,778千元,較上年度 +減列辦理蕎麥調節血糖功效之研究等經費 +1,545千元。 +2.作物環境研究經費28,405千元,較上年度 +減列辦理設施結構改善與立體栽培床架之 +研究等經費3,023千元。 +3.作物推廣研究經費7,865千元,較上年度 +增列辦理因應貿易自由化農業人力培育與 +活化之戰略性研究等經費516千元。 +4.坡地農業研究經費6,698千元,較上年度 +增列辦理人造水苔應用於小花蕙蘭接力栽 +培之研究等經費164千元。" +2014,5651150100,141864000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,19.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費116,401千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費1,494千元。 +2.基本行政工作維持費23,513千元,較上年 +度減列辦理推廣訓練大樓整建工程等經費 +3,782千元。 +3.田間試驗及農藥檢驗等經費240千元,較 +上年度減列辦理病蟲害田間藥效試驗等經 +費260千元。 +4.推動農業產業整體發展經費1,710千元, +較上年度減列補助辦理農業產銷活動及設 +施等經費1,045千元。" +2014,5651159000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.15.3.1, +2014,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5251161000,85690000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費33,788千元,較上年度 +減列辦理耐熱夏南瓜品系篩選等經費117 +千元。 +2.作物環境研究經費21,699千元,較上年度 +減列辦理臺南區洋香瓜病毒病害與媒介昆 +蟲防治技術之研究及應用等經費6,583千 +元。 +3.農業推廣研究經費6,189千元,較上年度 +增列辦理作物病蟲危害徵狀與圖像整合之 +診斷資訊系統建立等經費392千元。 +4.分場農業試驗研究經費24,014千元,較上 +年度減列開發有機小胡瓜種苗生產技術等 +經費4,303千元。" +2014,5651160100,152939000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,19.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費131,058千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費176千元。 +2.基本行政工作維持費20,075千元,較上年 +度減列水電費、物品、一般事務費等經費 +3,929千元。 +3.農業經營輔導經費1,806千元,較上年度 +減列輔導農業產銷團體企業化經營及推動 +地方產業發展等經費130千元。" +2014,5651169000,950000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.16.3.1, +2014,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.16.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5251171000,77647000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農園作物經費37,447千元,較上年度減列 +辦理果樹品種性狀檢定及植物品種保護技 +術交流等經費1,070千元。 +2.作物環境經費18,813千元,較上年度減列 +辦理果園草生栽培與防疫技術研發及應用 +等經費2,716千元。 +3.農業推廣經費4,854千元,較上年度增列 +辦理貿易自由化農業人力培育與活化等經 +費185千元。 +4.旗南作物經費11,938千元,較上年度減列 +辦理節能設施蔬菜立體栽培體系研究等經 +費269千元。 +5.澎湖作物經費4,595千元,較上年度減列 +辦理蔬菜品種選育及栽培技術研究等經費 +932千元。" +2014,5651170100,127708000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,19.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費94,813千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費30,008千元,較上年 +度減列辦理連棟溫室栽培設施等經費208 +千元。 +3.農業經營輔導經費2,887千元,較上年度 +減列辦理熱帶果樹、蔬菜、花卉產業整體 +發展等經費369千元。" +2014,5651179800,200000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.17.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,5251181000,62120000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費17,425千元,較上年度 +減列辦理花蓮區果樹栽培技術改進之研究 +等經費2,515千元。 +2.作物環境研究經費15,282千元,較上年度 +減列辦理合理化施肥措施增進地力技術之 +研究等經費3,165千元。 +3.農業推廣研究經費12,799千元,較上年度 +減列辦理花宜地區農村婦女專長技能及人 +力發展運用之研究等經費1,758千元。 +4.分場農業試驗研究經費16,614千元,較上 +年度減列辦理新興水生蔬菜栽培技術及食 +用價值開發之研究等經費2,645千元。" +2014,5651180100,100062000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,19.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費82,325千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費600千元。 +2.基本行政工作維持費15,222千元,較上年 +度減列蘭陽分場實驗大樓實驗室整修工程 +等經費686千元。 +3.農業經營輔導經費2,515千元,較上年度 +增列推動農業產業整體發展等經費426千 +元。" +2014,5651189000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.18.3.1, +2014,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.18.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5251191000,49045000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費20,770千元,較上年度 +減列辦理樹豆品種(系)雜交選育之研究等 +經費1,718千元。 +2.作物環境研究經費18,645千元,較上年度 +減列辦理農產品安全先期評估技術用於臺 +東地區葉菜類重金屬含量管理之應用等經 +費5,472千元。 +3.農業推廣研究經費3,819千元,較上年度 +增列辦理強化農業數位多元服務等經費1, +542千元。 +4.果園管理研究經費5,811千元,較上年度 +減列辦理臍橙果實乾米防範之研究等經費 +620千元。" +2014,5651190100,86827000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,19.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費72,881千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費591千元。 +2.基本行政工作維持費11,091千元,較上年 +度減列辦理推廣訓練中心設施整體改善工 +程等經費5,141千元。 +3.推動農業產業整體發展經費950千元,與 +上年度同。 +4.新增花東地區有機農業發展計畫經費1,90 +5千元。 +5.上年度發展溫控精緻農業計畫預算業已編 +竣,所列700千元如數減列。" +2014,5651199000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.19.3.1, +2014,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.19.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5251201200,121227000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,19.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.漁業生產及管理自動化經費5,490千元, +較上年度減列節能水車自動控制與增養效 +率研究等經費2,095千元。 +2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費42 +,343千元,較上年度增列觀賞魚與其周邊 +產品之開發研究等經費18,131千元。 +3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費61 +,960千元,較上年度減列重要棲地環境調 +查研究等經費4,512千元。 +4.水產加工及品質安全檢測經費6,369千元 +,較上年度減列養殖水產品認驗證制度研 +究與推廣等經費19,176千元。 +5.漁業經貿政策及制度研究經費3,355千元 +,較上年度減列漁業產業政策與國際化發 +展分析及前瞻研究等經費1,012千元。 +6.國際漁業科技合作經費1,710千元,較上 +年度減列參與國際漁業組織重要議題合作 +研究等經費46千元。 +7.上年度辦理漁業資訊之應用預算業已編竣 +,所列1,285千元如數減列。" +2014,5651200100,311616000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,19.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費262,940千元,較上年度核實 +減列人事費8,810千元。 +2.基本行政工作維持費48,676千元,較上年 +度增列進駐合署辦公大樓辦公室搬遷等經 +費3,187千元。" +2014,5651202000,3287256000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,19.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費58,545千元,較上年度增列 +購置漁業管理資訊系統軟硬體設備等經費 +5,274千元。 +2.漁政管理經費81,365千元,較上年度減列 +獎勵國人上漁船工作等經費6,402千元。 +3.遠洋漁業管理經費217,205千元,較上年 +度減列辦理減船措施墊借補償金之金融成 +本等經費10,433千元。 +4.養殖漁業管理經費213,070千元,較上年 +度增列輔導優質水產品品牌建立及行銷通 +路拓展等經費953千元。 +5.遠洋漁業開發經費39,539千元,較上年度 +減列辦理漁船船員作業安全訓練等經費3, +176千元。 +6.休漁獎勵經費200,300千元,較上年度增 +列休漁獎勵金3,300千元。 +7.漁業電臺管理經費59,532千元,較上年度 +減列購置真空管式調幅廣播機等經費29,7 +71千元。 +8.漁業用油補貼經費2,417,700千元,較上 +年度核實增列391,700千元。" +2014,5651203000,927692000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,19.20.4,"漁業多元化經營建設計畫(第四期)總經費 +6,000,000千元,分4年辦理,102年度已編 +列1,323,899千元,本年度續編第2年經費92 +7,692千元,較上年度減列辦理振興漁港設 +施機能等經費396,207千元。" +2014,5651209000,1690000,交通及運輸設備,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.20.5.1, +2014,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,19.20.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,5251503000,269214000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,19.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農產品安全無縫科技研發經費41,136千元 +,較上年度減列辦理動物健康管理模式開 +發與動物用藥品延伸使用之安全效果研究 +及應用等經費11,540千元。 +2.防疫檢疫科技研發經費176,246千元,較 +上年度減列建立符合國際規範之十字花科 +蔬菜及瓜類種傳病害檢定技術平台等經費 +11,302千元。 +3.檢疫產業電子化自動化經費12,008千元, +較上年度減列農業資源控管電子化等經費 +4,661千元。 +4.新增整合與提升我國食媒性疾病及其病原 +監測防護網經費18,810千元。 +5.新增推動農業科技產業全球運籌經費21,0 +14千元。" +2014,5651500100,683723000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,19.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費542,909千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費6,890千元。 +2.基本行政工作維持費140,814千元,較上 +年度減列辦公室租金等經費3,495千元。" +2014,5651501000,794565000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,19.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物防疫業務經費170,469千元,較上年 +度減列辦理執業獸醫師管理、經濟動物獸 +醫師培訓及執業獸醫師繼續教育等經費2, +683千元。 +2.動物檢疫業務經費19,772千元,較上年度 +減列強化輸出動物及其產品產地檢疫功能 +等經費1,123千元。 +3.植物防疫業務經費70,578千元,較上年度 +減列辦理植物疫情監測及緊急防治工作等 +經費8,037千元。 +4.植物檢疫業務經費51,321千元,較上年度 +減列辦理植物檢疫病蟲害疫情蒐集、整理 +、風險評估與各國植物檢疫規定資料庫及 +查詢系統之維護暨檢疫病害蟲圖鑑建立計 +畫等經費1,240千元。 +5.企劃業務經費42,248千元,較上年度增列 +辦理動檢中心鳥類隔離留檢等經費1,670 +千元。 +6.屠宰衛生檢查業務經費401,957千元,較 +上年度減列屠宰衛生檢查品質管制計畫等 +經費2,689千元。 +7.動植物防檢疫經費38,220千元,較上年度 +減列購置離心機、均質機、立體解剖顯微 +鏡、溫度記錄器及燻蒸櫃等經費2,374千 +元。" +2014,5651509000,234595000,營建工程,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.21.4.1, +2014,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,19.21.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,5251601000,615000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,19.22.1,"本年度預算數615千元,係辦理農業金融體 +系營運策略研究經費,較上年度減列辦理農 +漁會信用部營運空間改善等經費175千元。" +2014,5651600100,99583000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,19.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費89,326千元,較上年度核實減 +列人事費1,672千元。 +2.基本行政工作維持費10,257千元,較上年 +度減列辦理辦公廳舍整修等經費2,516千 +元。" +2014,5651601000,232592000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,19.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業金融教育及資訊經費16,808千元,較 +上年度減列整合農漁業資訊共同利用系統 +建置等經費4,155千元。 +2.農業金融機構管理經費6,602千元,較上 +年度減列辦理農漁會信用部之輔導及績效 +評鑑等經費889千元。 +3.農業融資及金融法令經費812千元,較上 +年度減列聘請律師行政訴訟等經費125千 +元。 +4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費20 +8,370千元,較上年度減列10,967千元。" +2014,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,19.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5251701000,167459000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,19.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農糧作物產銷技術研發經費83,150千元, +較上年度增列開發高溫型蘭花生產體系及 +穩定外銷供應鏈等經費973千元。 +2.農產運銷電子化研發經費43,237千元,較 +上年度增列強化臺灣地區農業基礎資料等 +經費4,597千元。 +3.作物環境科技研發經費13,917千元,較上 +年度減列建置坡地農田坵塊現況圖資料庫 +等經費5,569千元。 +4.農產加工科技研發經費13,527千元,較上 +年度增列整合科技建構冷凍蔬果產業加值 +鏈等經費4,425千元。 +5.強化農業科技產學研合作研發經費13,628 +千元,較上年度增列辦理碎米及細糠混合 +物加工應用開發等經費29千元。" +2014,5651700100,743834000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,19.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費707,922千元,較上年度核實 +減列人事費21,110千元。 +2.基本行政工作維持費35,912千元,較上年 +度減列汰換雜項設備等經費2,925千元。" +2014,5651701000,868978000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,19.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費108,005千元,較上年度減 +列辦理十大績優與優良產銷班、十大神農 +及模範農民評選獎勵暨表揚等經費14,058 +千元。 +2.作物生產管理經費102,286千元,較上年 +度增列辦理國產水果產銷供應鏈等經費3, +428千元。 +3.農業資材管理經費214,600千元,較上年 +度增列發展有機農業等經費3,826千元。 +4.運銷加工管理經費146,769千元,較上年 +度減列補助臺北花卉批發市場遷建等經費 +86,741千元。 +5.糧食產業管理經費47,980千元,較上年度 +增列開創國產米食製品產銷暨建構稻米加 +工產業加值鏈等經費3,692千元。 +6.分署農糧管理經費45,084千元,較上年度 +減列辦理東區分署建築物耐震補強工程等 +經費1,362千元。 +7.花博暨會後發展計畫總經費3,491,688千 +元,分6年辦理,98至102年度已編列3,28 +7,434千元,本年度續編最後1年經費204, +254千元,較上年度減列12,180千元。" +2014,5651709000,3330000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.23.4.1, +2014,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,19.23.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,6154011400,123810993000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工保險業務,社會保險支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研議勞工保險財務及就業保險業務經費1, +708千元,較上年度減列研議改進就業保 +險相關規定及辦理就業保險制度宣導等經 +費149千元。 +2.研議承保及現金給付業務經費2,670千元 +,較上年度減列辦理勞工保險法令及年金 +制度相關宣導事宜等經費347千元。 +3.研議職業災害保險業務經費1,454千元, +較上年度減列辦理職業災害勞工相關保險 +權益宣導事宜等經費143千元。 +4.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 +保經費27,113,175千元,較上年度減列10 +5,911千元。 +5.補助職業勞工等及其眷屬參加全民健保經 +費23,786,510千元,較上年度減列7,530, +073千元。 +6.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 +保險經費28,197,863千元,較上年度增列 +1,271,090千元。 +7.補助職業勞工等參加勞工保險經費36,624 +,810千元,較上年度增列3,979,076千元 +。 +8.補助辦理勞保、農保及職業災害勞工保護 +業務所需行��事務費2,604,431千元,較 +上年度增列47,104千元。 +9.補助未加入勞保而遭遇職業災害之勞工補 +償經費70,000千元,與上年度同。 +10.補助辦理就業保險業務所需行政事務費4 +31,341千元,較上年度減列38,743千元。 +11.直轄市非設籍勞保欠費繳款專案補助經 +費4,977,031千元,較上年度減列237,469 +千元。" +2014,6354010100,602758000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,一般行政,福利服務支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費467,464千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費8,403千元。 +2.基本行政工作維持費99,987千元,較上年 +度增列水電費等3,528千元。 +3.訴願審議業務經費2,160千元,較上年度 +減列一般事務費等85千元。 +4.法制業務經費2,530千元,較上年度減列 +出席費等336千元。 +5.統計業務管理經費11,218千元,較上年度 +減列統計調查、統計刊物之印製等經費1, +314千元。 +6.勞工資訊業務經費19,399千元,較上年度 +減列系統開發費等1,895千元。" +2014,6354011100,98981000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞資關係業務,福利服務支出,20.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔導工會組織健全發展經費27,454千元, +較上年度減列補助工會辦理教育訓練及宣 +導等經費7,778千元。 +2.強化勞資夥伴關係經費5,992千元,較上 +年度減列推動促進勞資雙方簽訂團體協約 +等經費2,099千元。 +3.健全勞資爭議處理制度經費60,969千元, +較上年度減列健全勞資爭議處理制度等經 +費4,449千元。 +4.新增因應貿易自由化,穩定勞資關係經費 +4,566千元。" +2014,6354011200,706879000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞動條件業務,福利服務支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全勞動基準法制及有效落實執行經費2, +203千元,較上年度減列辦理地方政府勞 +工行政人員勞動條件職能研習等經費314 +千元。 +2.健全合理工資、工時制度經費950千元, +較上年度減列辦理相關宣導及研討活動等 +經費119千元。 +3.加強特別保護與落實性別工作平等法經費 +4,868千元,較上年度減列辦理地方政府 +性別工作平等績效評鑑相關業務及推動企 +業建立制度化之家庭友善措施等經費134 +千元。 +4.落實勞工退休制度經費1,230千元,較上 +年度減列編印勞工退休制度宣導資料與相 +關宣導及研討活動等經費197千元。 +5.補助辦理勞工退休金業務所需行政事務費 +697,628千元,較上年度增列36,468千元 +。" +2014,6354011300,65628000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工福利業務,福利服務支出,20.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動職工福利,改善勞工生活經費1,912 +千元,較上年度減列企業員工福利宣導經 +費407千元。 +2.規劃商港相關工會勞工福利,增進碼頭工 +人福祉經費20,979千元,以商港服務費支 +應,較上年度減列348千元。 +3.輔助托兒福利服務經費9,472千元,較上 +年度減列企業托兒觀摩宣導及資源整合平 +台等經費1,045千元。 +4.加強推行勞工教育經費6,410千元,較上 +年度減列規劃辦理勞動權益教育及全民勞 +教e網等經費2,375千元。 +5.策辦勞工服務工作經費24,556千元,較上 +年度減列推動員工協助方案等經費2,901 +千元。 +6.新增因應貿易自由化,提升勞工福祉經費 +2,299千元。" +2014,6354011500,33473000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工安全衛生業務,福利服務支出,20.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.強化事業單位安全衛生管理體系及改善教 +育訓練品質經費8,833千元,較上年度減 +列補助相關團體辦理勞工安全衛生教育訓 +練及宣導等經費2,486千元。 +2.建構勞動安全環境及推動防災措施經費2, +000千元,較上年度減列辦理新修法規說 +明會等經費265千元。 +3.積極推動職業病預防工作經費8,069千元 +,較上年度減列辦理疑似職業疾病鑑定審 +查作業及暴露調查等經費867千元。 +4.創新職場安全機制及強化產業安全設施經 +費2,300千元,較上年度減列辦理機械、 +化工、電氣安全實務研討或研習等經費22 +1千元。 +5.推動化學品管理與資訊應用機制經費4,29 +9千元,較上年度減列推動化學品分類及 +標示全球調和制度等經費113千元。 +6.新增因應貿易自由化,輔導與協助工作環 +境改善,支持勞工穩定就業經費7,972千 +元。" +2014,6354011600,224008000,無細項,勞工委員會主管,勞工委���會,勞工檢查業務,福利服務支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全勞動檢查體制經費4,723千元,較上 +年度增列勞動條件檢查前宣導等經費123 +千元。 +2.降低一般行業職業災害經費5,212千元, +較上年度減列工業區及相關團體等伙伴關 +係,推動勞工安全衛生合作事項等經費1, +150千元。 +3.災害防救暨職業衛生檢查經費2,944千元 +,較上年度減列職業衛生專案檢查及局限 +空間作業申報檢查等經費587千元。 +4.降低營造業職業災害經費4,177千元,較 +上年度減列推動自主管理工程及高危險作 +業線上監督機制等經費948千元。 +5.危險性機械及設備檢查與管理經費206,95 +2千元,以檢查費收入支應,較上年度減 +列危險性機械及設備檢查資訊管理系統整 +合建置計畫等經費80千元。" +2014,6354011700,21772000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,綜合規劃業務,福利服務支出,20.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動研究發展經費5,166千元,較上年度 +減列勞動政策宣導等經費737千元。 +2.強化計畫管考經費1,790千元,較上年度 +減列辦理為民服務品質評鑑與獎勵作業等 +經費210千元。 +3.拓展國際勞動事務經費8,489千元,較上 +年度減列推動國際組織之參與等經費200 +千元。 +4.強化勞動力規劃及組織效能經費4,055千 +元,較上年度減列發行臺灣勞工雜誌及英 +文簡訊等經費607千元。 +5.新增因應貿易自由化之政策規劃協調與勞 +工支持服務經費2,272千元。" +2014,6354012200,96247000,北區檢查所,勞工委員會主管,勞工委員會,檢查所管理,福利服務支出,20.1.9.1, +2014,6354018000,40272000,勞工保險局,勞工委員會主管,勞工委員會,營業基金,福利服務支出,20.1.10.1, +2014,6354019800,6709000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,第一預備金,福利服務支出,20.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2014,6454011800,24793000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,技能檢定業務,國民就業支出,20.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動技能檢定經費804千元,較上年度減 +列編印技能檢定法規等經費96千元。 +2.強化技能檢定基準經費8,931千元,較上 +年度減列技能檢定學科、術科測試題庫命 +製等經費1,184千元。 +3.規劃及督導全國技能檢定事務經費925千 +元,較上年度增列購置摺信封機等經費15 +千元。 +4.技術士證核發及管理經費7,063千元,較 +上年度減列技術士證掛號郵資等646千元 +。 +5.新增辦理屬受貿易自由化衝擊產業之勞工 +參檢補助作業經費7,070千元。" +2014,6454110100,266903000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,一般行政,國民就業支出,20.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費239,222千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費97千元。 +2.基本行政工作維持費26,120千元,較上年 +度增列一般事務費等8,577千元。 +3.資訊管理業務經費1,462千元,較上年度 +減列資訊軟硬體設備費等180千元。 +4.法務業務經費99千元,較上年度減列一般 +事務費等12千元。" +2014,6454110200,6297000,綜合規劃,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職業訓練業務,國民就業支出,20.2.2.1, +2014,6454110400,118416000,泰山職訓中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職訓中心管理,國民就業支出,20.2.3.1, +2014,6454110500,53798000,北基宜花金馬區就服中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,就服中心管理,國民就業支出,20.2.4.1, +2014,6454119800,2831000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,第一預備金,國民就業支出,20.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,5254610100,92139000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般行政,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費87,198千元,較上年度核實減 +列人事費6千元。 +2.基本行政工作維持費4,941千元,較上年 +度減列環境佈置、景觀美化等經費469千 +元。" +2014,5254611100,43629000,勞工安全調查研究,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,勞工安全衛生研究,科學支出,20.3.2.1, +2014,5254619000,0,交通及運輸設備,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,20.3.3.1, +2014,5254619800,100000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,6354710100,105302000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,一般行政,福利服務支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下��� +1.人員維持費88,448千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費906千元。 +2.基本行政工作維持費16,854千元,較上年 +度減列辦公室租金等經費2,885千元。" +2014,6354710200,7536000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,勞工退休基金監理業務,福利服務支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金投資與運用規劃經費1,685千元,較 +上年度減列辦理基金國內外委託經營作業 +、受託與保管機構之遴選與審查等經費21 +0千元。 +2.基金業務之研考及控管經費5,851千元, +較上年度減列擴增資訊系統功能等經費77 +5千元。" +2014,6354719800,800000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,第一預備金,福利服務支出,20.4.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2014,5157011100,67360000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育工作,教育支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫學系公費生培育業務經費2,100千元, +較上年度減列獎助醫學系公費生待遇及補 +(捐)助承辦學校教學用設備等經費8,140 +千元。 +2.原住民及離島地區醫事人員養成計畫總經 +費355,017千元,分5年辦理,101至102年 +度已編列115,795千元,本年度續編第3年 +經費65,260千元,較上年度增列獎助原住 +民族及離島地區養成公費生待遇等經費5, +330千元。" +2014,5257011700,879279000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,21.1.2.1, +2014,6157012000,45752000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,21.1.3.1, +2014,6257011000,1591668000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導辦理各項救助工作經費995,130千元 +,較上年度減列補助災害救濟、研習及訓 +練等經費2,915千元。 +2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費78 +,370千元,較上年度減列13,487千元。 +3.辦理急難救助工作經費390,497千元,較 +上年度減列馬上關懷等經費53,286千元。 +4.小康計畫精神病患收治經費127,671千元 +,較上年度減列低收入戶精神病患公費就 +養及醫療補助等經費22,654千元。" +2014,6257013000,0,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,漢生病病人補償及保障計畫,社會救助支出,21.1.5,"上年度漢生病病人補償及保障計畫預算業已 +編竣,所列1,000千元如數減列。" +2014,6357011000,147417000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃建立社會工作專業經費98,257千元, +較上年度減列專科社工師分科甄審等經費 +1,300千元。 +2.建立衛生及社會福利志願服務制度經費19 +,065千元,較上年度減列補助志願服務人 +員研習訓練與全國衛生保健績優志工及團 +隊表揚等經費3,512千元。 +3.推展社區發展工作經費29,203千元,較上 +年度增列補助辦理社區研習、觀摩及互助 +永續發展活動等經費2,446千元。 +4.公益勸募管理經費892千元,較上年度增 +列公益勸募管理及活動等經費241千元。" +2014,6357012000,261571000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,21.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展性騷擾防治業務經費13,515千元,較 +上年度減列推廣教育、性騷擾及性別暴力 +防治業務等經費4,267千元。 +2.推展家庭暴力防治業務經費28,104千元, +較上年度減列推廣教育、專業訓練等經費 +8,620千元。 +3.推展性侵害防治業務經費59,879千元,較 +上年度減列推廣教育、113保護專線等經 +費6,204千元。 +4.推展兒少保護及處遇輔導業務經費160,07 +3千元,較上年度減列未成年保護及處遇 +經費1,528千元。" +2014,6557010100,863907000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持經費763,988千元,較上年度增 +列衛生福利人員訓練中心23名員額及員工 +薪俸晉級差額等經費45,808千元。 +2.基本行政工作維持經費99,919千元,較上 +年度減列購置廣播視訊設備及汰換事務性 +設備等經費13,198千元。" +2014,6557011000,2355231000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,21.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫政法規與醫事人員及機構管理經費17,7 +99千元,較上年度減列醫療糾紛案件鑑定 +等經費325千元。 +2.醫療業務���導管理經費6,920千元,較上 +年度增列醫療法人財務報告審查等經費2, +345千元。 +3.醫療替代役經費4,672千元,較上年度減 +列替代役教育訓練費、宿舍水電費等912 +千元。 +4.健全醫療衛生體系經費118,048千元,較 +上年度減列醫院評鑑及教學醫院評鑑等經 +費10,308千元。 +5.提升醫事機構服務品質經費75,971千元, +較上年度減列捐助財團法人器官捐贈移植 +分配工作及器官移植分配系統等經費2,21 +5千元。 +6.醫事人力培育與訓練經費1,968,700千元 +,較上年度減列20,753千元,包括: +(1)開創全民均等健康照護計畫總經費4,4 +53,956千元,分4年辦理,102年度已編 +列1,050,568千元,本年度續編第2年經 +費1,038,926千元,分配本科目編列364 +,186千元,較上年度增列一般醫學訓練 +計畫等經費8,855千元。 +(2)臨床醫事人員培訓經費1,604,514千元 +,較上年度減列教學訓練計畫等經費29 +,608千元。 +7.健全緊急醫療照護網絡經費113,931千元 +,較上年度減列補助各縣市衛生局辦理緊 +急醫療救護相關工作等經費1,310千元。 +8.新增推動自由經濟示範區國際醫療經費49 +,190千元。" +2014,6557011100,652398000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,21.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.心理健康行政管理經費307千元,較上年 +度減列心理健康等相關會議之專家學者出 +席費等54千元。 +2.加強心理健康促進工作經費569,879千元 +,較上年度減列性侵害加害人強制治療及 +男性關懷等經費9,425千元。 +3.加強口腔健康促進工作經費82,212千元, +較上年度減列牙醫師畢業後一般醫學訓練 +等經費3,638千元。" +2014,6557011200,720302000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,21.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族及離島地區醫療保健行政工作經 +費28,870千元,較上年度減列醫療保健行 +政工作等經費355千元。 +2.護理行政工作經費1,039千元,較上年度 +減列護理行政工作等經費216千元。 +3.落實長照十年計畫經費340,129千元,較 +上年度增列30,171千元,包括: +(1)我國長期照顧十年計畫總經費2,527,7 +68千元,分4年辦理,101至102年度已 +編列579,169千元,本年度續編第3年經 +費341,645千元,分配本科目編列331,8 +71千元,較上年度增列辦理長期照顧十 +年計畫整合照顧管理制度及長照服務等 +經費30,171千元。 +(2)補(捐)助一般護理之家特殊照護服務 +型態經費8,258千元,與上年度同。 +4.推動身心障礙醫療復健網絡經費23,756千 +元,較上年度減列推動身心障礙醫療復健 +體系等經費141千元。 +5.強化護理人力培育與提升專業知能經費47 +,856千元,較上年度增列建置長照及護理 +人員暨機構管理系統等經費18,349千元。 +6.加強原住民族及離島地區醫療保健服務經 +費268,878千元,較上年度減列急重症傷 +病患轉診後送等經費20,043千元。 +7.推動長照服務體系及長照服務網業務經費 +9,774千元,與上年度同。" +2014,6557011300,0,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,新竹生醫園區醫院籌設計畫,醫療保健支出,21.1.12,"上年度新竹生醫園區醫院籌設計畫預算,本 +年度不再編列,所列15,918千元如數減列。" +2014,6557011500,44135000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,21.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中醫規劃及管理工作經費9,949千元,較 +上年度減列中醫臨床教學訓練等經費10,0 +32千元。 +2.中藥規劃及管理工作經費9,799千元,較 +上年度減列中藥藥事研發等經費29千元。 +3.建構中藥用藥安全環境總經費135,271千 +元,分5年辦理,99至102年度已編列112, +238千元,本年度續編最後1年經費23,033 +千元,較上年度減列落實中藥製劑品質管 +制等經費243千元。 +4.中醫藥政策發展業務經費1,354千元,較 +上年度減列中醫藥工作及資訊業務等經費 +950千元。" +2014,6557011600,92309000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,21.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃經費14,532千元,較上年度增列 +辦理各項先期審查作業及衛生政策相關會 +議等經費2,582千元。 +2.管制考核經費1,730千元,較上年度增列 +衛生福利管考之研發替代役薪資等123千 +元。 +3.政策推展經費9,830千元,較上年度增列 +健康服務品質政策業務等經費259千元。 +4.衛生與社會福利統計及調查分析經費36,0 +89千元,較上年度增列辦理衛生與社會福 +利統計調查管理作業系統及健康與社會福 +利指標管理系統等經費4,860千元。 +5.衛生教育模式之建立與推廣經費8,445千 +元,較上年度減列提升衛生教育方法及技 +能等經費4,630千元。 +6.新增衛生福利人員訓練業務經費21,683千 +元。" +2014,6557011700,64833000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,21.1.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強辦理參與多邊國際性組織活動經費11 +,966千元,較上年度增列參與國際性組織 +活動等經費1,749千元。 +2.推動雙邊國際衛生合作與交流經費18,391 +千元,較上年度減列推動雙邊國際衛生合 +作與交流等經費1,467千元。 +3.加強辦理區域性國際衛生合作交流經費8, +613千元,較上年度減列區域性之國際衛 +生合作交流等經費1,482千元。 +4.國際醫衛人才培育及醫療衛生援助合作經 +費25,863千元,較上年度減列國際醫療衛 +生人才培訓等經費182千元。" +2014,6557011800,133222000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,21.1.16,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛福行政資訊業務經費34,027千元,較上 +年度減列衛生行政資訊系統維護等經費1, +511千元。 +2.基礎建設及網路服務經費69,364千元,較 +上年度減列醫療資訊網視訊設備維護等經 +費2,693千元。 +3.公衛、醫療及社政資訊業務經費29,831千 +元,較上年度減列醫事憑證管理中心營運 +等經費40千元。" +2014,6557011900,3789609000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,21.1.17,"本年度預算數3,789,609千元,係辦理所屬 +醫院營運輔導經費,較上年度增列補助所屬 +醫院公務人員舊制年資退休、撫卹金等354, +414千元。" +2014,6557018100,48390000,國立臺灣大學附設醫院作業基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,21.1.18.1, +2014,6557019000,0,營建工程,衛生福利部主管,衛生福利部,一般建築及設備,醫療保健支出,21.1.19.1, +2014,6557019800,20000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,21.1.20,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,5257050400,251006000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技發展工作,科學支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫科技發展研究及科技管理經費154,03 +4千元,較上年度減列科技研究試劑耗材 +、委託辦理防疫發展工作等相關經費46,4 +22千元。 +2.物質成癮整合型計畫進行藥癮族群愛滋防 +治研究經費1,684千元,較上年度減列個 +案訪視調查等經費755千元。 +3.新增食媒性傳染病及其病原監測防護網研 +究計畫經費76,438千元。 +4.新增臺灣防疫雲發展計畫經費18,850千元 +。" +2014,6557050100,998323000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費952,937千元,較上年度核實 +減列人事費1,275千元。 +2.基本行政工作維持費45,386千元,較上年 +度減列辦公事務用品、辦公室修繕費及事 +務設備汰換等經費3,926千元,增列電梯 +汰舊換新等經費5,127千元,計淨增1,201 +千元。" +2014,6557050200,4505150000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,21.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃及綜合業務經費26,314千元,較上年 +度減列書籍、電子期刊消耗品等經費8,63 +3千元與提升國民整體防疫知能及媒體通 +路疫情溝通宣導等經費43,307千元,合共 +減列51,940千元。 +2.檢疫防疫業務經費126,829千元,較上年 +度減列15,294千元,包括: +(1)檢疫防疫業務經費83,925千元,較上 +年度減列辦公室房舍租金、購置瘧疾防 +治用藥、檢疫設備儀器及其維護等經費 +13,965千元。 +(2)急性傳染病流行風險監控與管理計畫 +總經費3,629,004千元,分5年辦理,10 +0至102年度已編列157,474千元,本年 +度續編第4年經費42,904千元,較上年 +度減列登革熱及其他病媒蚊防治業務等 +經費1,329千元。 +3.慢性傳染病防治業務經費265,036千元, +較上年度減列愛滋病防治委辦計畫等經費 +21,124千元。 +4.緊急應變整備業務經費202,282千元,較 +上年度減列13,785千元,包括: +(1)應變規劃感染症防治中心業務經費30, +635千元,較上年度減��生物防護病原 +災害防救、傳染病防治醫療網等相關業 +務經費7,845千元。 +(2)我國因應流感大流行準備第二期計畫 +總經費6,708,786千元,分6年辦理,99 +至102年度已編列424,399千元,本年度 +續編第5年經費171,647千元,較上年度 +減列克流感原料藥轉換克流感膠囊等經 +費5,940千元。 +5.疾病監測及調查業務經費106,354千元, +較上年度減列委託醫療機構辦理實驗室生 +物安全查核及災害緊急應變計畫、公文整 +合與線上簽核系統維護及開發等經費10,5 +41千元,增列提升國民整體防疫知能經費 +36,369千元,計淨增25,828千元。 +6.傳染病研究檢驗及血清疫苗研製業務經費 +130,565千元,較上年度減列傳染病研究 +及檢驗所需實驗室耗材、新建免疫馬場計 +畫等經費27,398千元,增列抗蛇毒馬血漿 +與學術或民間機構合作生產計畫委託營運 +管理及毒蛇代養等經費21,698千元,計淨 +減5,700千元。 +7.傳染病防治醫療業務經費2,916,560千元 +,較上年度增列208,529千元,包括: +(1)結核病十年減半全民動員第二期計畫 +總經費9,156,888千元,分5年辦理,10 +0至102年度已編列3,114,152千元,本 +年度續編第4年經費998,626千元,分配 +本科目編列916,560千元,與上年度同 +。 +(2)愛滋防治第五期五年計畫總經費20,73 +4,000千元,分5年辦理,101年度至102 +年度已編列3,924,720千元,本年度續 +編第3年經費2,182,970千元,分配本科 +目編列2,000,000千元,較上年度增列2 +08,529千元。 +8.補助疫苗基金731,210千元,與上年度同 +。" +2014,6557059000,3000000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,21.2.4.1, +2014,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,21.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,5257150300,502357000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技發展工作,科學支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物安全品質提升計畫經費191,607千元 +,較上年度減列各國藥學教育制度探討暨 +藥師管理制度之研擬、中藥品管安全評估 +及胎盤萃取物確效之研究等經費25,547千 +元。 +2.物質成癮整合型計畫管制藥品管理及藥物 +濫用防制之研究經費15,582千元,較上年 +度減列管制藥品法規、濫用藥物流行病學 +及預防介入研究等經費4,767千元。 +3.食品安全管制科技發展計畫經費214,429 +千元,較上年度減列落實食品源頭管理機 +制、食品非預期健康效益評估、強化食品 +藥物化粧品安全實驗室網絡計畫及產品通 +路便捷查詢系統設備等經費52,619千元。 +4.奈米生醫產品法規管理科學研究經費37,5 +48千元,較上年度增列奈米食品包裝容器 +檢驗方法及溶出性平台建立等經費2,260 +千元。 +5.新增基因改造食品之前瞻性議題及強化風 +險分析能力經費11,090千元。 +6.新增中西藥品安全管理精進整合計畫經費 +12,330千元。 +7.新增食品食媒性病原之調查監測經費19,7 +71千元。 +8.上年度農業生物技術產業化發展方案預算 +業已編竣,所列17,596千元如數減列。" +2014,6557150100,603665000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費563,290千元,較上年度增列 +法定編制人員43人之人事費32,304千元。 +2.基本行政工作維持費40,375千元,較上年 +度增列保全監控系統租金等經費1,249千 +元。" +2014,6557150200,1106947000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,21.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理及消費者保護業務經費49,510千 +元,較上年度減列風險監控及品質認證管 +理業務等經費94,338千元。 +2.食品管理業務經費188,031千元,較上年 +度減列資訊查詢系統建置及食品安全管制 +系統資料庫擴充等經費11,210千元。 +3.藥品及新興生技藥品管理業務經費201,40 +6千元,較上年度增列16,167千元,包括 +: +(1)藥品及新興生技藥品管理業務經費164 +,104千元,較上年度增列全人口非法藥 +物使用盛行率調查等經費22,653千元。 +(2)開創全民均等健康照護計畫,總經費4 +4,744千元,分4年辦理,102年度已編 +列8,186千元,本年度續編第2年度經費 +7,184千元,較上年度減列社區藥局實 +習計畫經費1,002千元。 +(3)藥物及查驗登記食品上市前管理新紀 +元計畫���總經費358,157千元,分4年辦 +理,102年度已編列47,503千元,本年 +度續編第2年度經費47,254千元,分配 +本科目編列30,118千元,較上年度減列 +提升藥品上市前管理服務品質經費5,48 +4千元。 +4.醫療器材及化粧品管理業務經費116,311 +千元,較上年度減列辦理醫療器材及化粧 +品查驗登記業務等經費470千元。 +5.研究檢驗管理業務經費85,495千元,較上 +年度增列6,205千元,包括: +(1)研究檢驗管理業務經費43,775千元, +較上年度減列加強萊克多巴胺風險評估 +、管理及溝通整合計畫等經費2,455千 +元。 +(2)重建食品藥物安全計畫,總經費2,161 +,723千元,分4年辦理,102年度已編列 +318,681千元,本年度續編第2年度經費 +317,784千元,分配本科目編列41,720 +千元,較上年度增列提升食品添加物、 +未知物及藥物殘留之檢驗能量經費8,66 +0千元。 +6.區管理中心業務經費305,030千元,較上 +年度增列輸入食品邊境查驗、國內市售食 +品衛生安全品質監測及輻射檢驗等經費47 +,598千元。 +7.資訊統計管理業務經費78,127千元,較上 +年度減列建置產品管理資訊平台等經費11 +,202千元。 +8.新增風險監控及品質認證管理業務經費83 +,037千元。" +2014,6557159000,17690000,營建工程,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般建築及設備,醫療保健支出,21.3.4.1, +2014,6557159800,20000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,21.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,5257250300,48345000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技發展工作,科學支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.創造全民健保價值科技計畫經費44,045千 +元,較上年度減列健保多元支付制度之前 +瞻性規劃研究計畫等經費40,753千元,增 +列健保醫療服務指標之研究與應用計畫等 +經費32,936千元,計淨減7,817千元。 +2.新增以醫療科技建構社會保險永續發展藍 +圖-新一代全民健康保險計畫經費4,300千 +元。" +2014,6157250100,2896307000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,833,768千元,較上年度核 +實減列人事費69千元。 +2.基本行政工作維持費62,539千元,較上年 +度減列機械設備等經費8,656千元。" +2014,6157250200,2497447000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,21.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.承保業務經費1,471,600千元,較上年度 +減列補助紓困基金及健保卡製發等經費12 +1,407千元。 +2.財務業務經費98,374千元,較上年度減列 +補充保費收繳作業等經費16,698千元,增 +列5,000元至20,000元利息及股票股利所 +得開單作業等經費54,000千元,計淨增37 +,302千元。 +3.醫務管理業務經費3,505千元,較上年度 +增列全民健保醫療費用支付標準規劃之資 +料分析處理委外人力等經費349千元。 +4.醫審及藥材業務經費99,231千元,較上年 +度增列醫療服務審查等經費13,682千元。 +5.健保資訊業務經費223,081千元,較上年 +度減列健保資訊系統委外開發等經費37,4 +99千元。 +6.企劃業務經費33,854千元,較上年度增列 +全民健保綜合業務研究規劃及資料分析委 +外人力等經費1,331千元。 +7.各分區業務組業務經費567,802千元,較 +上年度減列辦公設施維護等經費14,654千 +元,增列繳款單寄發郵資32,000千元,計 +淨增17,346千元。" +2014,6157259000,0,土地購置,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,21.4.4.1, +2014,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,21.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,5257301800,162149000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技發展工作,科學支出,21.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人口健康調查研究經費105,987千元,較 +上年度減列辦理國民健康訪問調查等經費 +3,468千元。 +2.重要婦幼健康問題之研究調查與改進經費 +5,268千元,較上年度減列婦女健康、孕 +產婦、嬰幼兒及生育保健研究計畫等經費 +2,587千元。 +3.兒童及青少年保健研究發展經費7,142千 +元,較上年度減列事故傷害監測系統等經 +費289千元。 +4.推動成人及中老年健康研究發展經費27,9 +70千元,較上年度新增進行影響長者活躍 +老化之研究,及探討交通、就業、社交平 +台等影響長者社會參與相關因子之實證研 +究計畫等經費6,356千元。 +5.社區及職場健康傳播與健康風險研究經費 +7,268千元,較上年度增列發展我國職場 +促進身體活動量之模式、開發及建置臺灣 +GIS致胖環境監測系統等經費6,028千元。 +6.推動癌症防治研究發展經費8,014千元, +較上年度增列癌症防治研究計畫等經費33 +6千元。 +7.新增辦理衛生教育模式研發與評價經費50 +0千元。 +8.上年度辦理電磁場健康效應流行病學預算 +業已編竣,所列3,595千元如數減列。" +2014,6557300100,409341000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,21.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費354,747千元,較上年度核實 +減列人事費13,121千元。 +2.基本行政工作維持費54,594千元,較上年 +度減列辦公廳舍整修與購置資訊軟硬體設 +備及資訊系統維護等經費10,146千元,增 +列台北辦公室搬遷費及購置辦公設備等4, +525千元,計淨減5,621千元。" +2014,6557301000,2738694000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,21.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人口健康指標監測經費671千元,較上年 +度減列研究作業倫理審議經費118千元。 +2.婦幼及生育保健經費3,199千元,較上年 +度減列人工生殖機構許可審核等經費801 +千元。 +3.兒童及青少年保健經費1,588千元,較上 +年度減列兒童及青少年事故傷害防制之監 +測計畫等經費280千元。 +4.成人及中老年保健經費2,006千元,較上 +年度減列更年期保健計畫等經費354千元 +。 +5.健康促進宣導與衛生人員訓練經費809千 +元,較上年度減列健康促進宣導等經費14 +5千元。 +6.開創全民均等健康照護計畫之衛生所人員 +線上學習,計畫總經費14,168千元,分4 +年辦理,102年度已編列3,201千元,本年 +度續編列第2年經費3,201千元,與上年度 +同。 +7.油症受害者健康照護經費4,451千元,較 +上年度減列油症患者健康照護服務等經費 +786千元。 +8.預防保健服務經費2,722,769千元,較上 +年度減列預防保健經費1,204千元。" +2014,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,21.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5257351100,2700000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,21.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增老人福利機構照護人力配置研究經費 +1,660千元。 +2.新增身心障礙評估工具信效度研究經費1, +040千元。" +2014,6157351200,4191221000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,21.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中重度身心障礙者參加全民健康保險保險 +費補助經費3,534,009千元,較上年度增 +列510,012千元。 +2.七十歲以上中低收入老人參加全民健康保 +險保險費補助經費657,212千元,較上年 +度增列35,782千元。" +2014,6357350100,144363000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,21.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費116,022千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費28,341千元,較上年 +度減列購置辦公設備等經費1,029千元。" +2014,6357351300,16861312000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,21.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展社會福利綜合工作經費9,486千元, +較上年度減列辦理國際性社會福利觀摩等 +經費2,333千元。 +2.推展婦女福利服務經費30,495千元,較上 +年度減列補助辦理婦女福利服務工作等經 +費10,081千元。 +3.推展老人福利服務經費4,274,900千元, +較上年度增列1,496,943千元,包括: +(1)我國長期照顧十年計畫總經費14,419, +279千元,分4年辦理,101至102年度已 +編列5,048,940千元,本年度續編第3年 +經費3,819,311千元,較上年度增列1,4 +99,841千元。 +(2)中低收入老人補助裝置假牙實施計畫 +總經費1,286,000千元,分8年辦理,98 +至102年度已編列926,000千元,本年度 +續編第6年經費114,000千元,較上年度 +減列9,500千元。 +(3)辦理老人福利服務經費341,589千元, +較上年度增列建置維護照顧服務管理資 +訊平臺等經費6,602千元。 +4.推展身心障礙者福利服務經費2,728,525 +千元,較上年度減列補助身心障礙福利機 +構充實教材、教具等經費10,000千元。 +5.推展兒童及少年福利服務經費7,121,237 +千元,較上年度增列1,284,613千元,包 +括: +(1)父母未就業家庭育兒津貼實施計畫總 +經費11,600,000千元,分4年辦理,101 +至102年度已編列6,881,383千元,本年 +度續編第3年經費3,981,000千元,較上 +年度增列1,081,000千元。 +(2)辦理兒童及少年福利服務經費3,140,2 +37千元,較上年度增列兒童及少年醫療 +補助等經費203,613千元。 +6.推展家庭支持服務經費1,362,152千元, +較上年度增列45,716千元,包括: +(1)高風險家庭處遇計畫總經費418,915千 +元,分4年辦理,101至102年度已編列1 +96,745千元,本年度續編第3年經費97, +061千元,較上年度增列3,866千元。 +(2)辦理家庭支持服務經費1,265,091千元 +,較上年度增列保母托育管理與托育費 +用補助等經費41,850千元。 +7.辦理社會役業務經費1,862千元,較上年 +度減列補助服勤處所增修役男住宿設施設 +備及社會役相關訓練或比賽等經費426千 +元。 +8.附屬社會福利機構收容教養業務經費137, +383千元,較上年度減列補助社會福利工 +作人員研習中心業務經費40,254千元。 +9.公益彩券回饋金撥充社會福利基金1,190, +869千元,較上年度減列15,881千元。 +10.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展 +經費4,403千元,較上年度增列辦理基金 +會評鑑及資訊系統維護等經費3,255千元 +。" +2014,6357359000,557000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般建築及設備,福利服務支出,21.6.5.1, +2014,6357359800,3000000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,21.6.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2014,5257451000,18838000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技發展計畫,科學支出,21.7.1,"本年度預算數18,838千元,係新增辦理中醫 +藥科技研究與中西醫交互作用經費,包括: +1.中藥品質研究方法之開發8,137千元。 +2.建立兩岸共同合作研究平台3,323千元。 +3.中醫藥輔助治療之實證研究4,861千元。 +4.中西藥交互作用研究2,517千元。" +2014,6557450100,87617000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,21.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費62,867千元,較上年度增列「 +學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹 +給付」等經費156千元。 +2.基本行政工作維持費21,807千元,較上年 +度減列辦公處所設備維修及保養等經費61 +4千元。 +3.資訊工作維持費2,943千元,較上年度減 +列購置電腦軟硬體設備等經費93千元。" +2014,6557452000,40365000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,21.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物研究與實驗經費33,137千元,較上年 +度減列購置實驗材料等經費4,514千元。 +2.中醫學研究經費895千元,較上年度減列 +舉辦學術研討會會場佈置及其他什項費用 +等經費26千元。 +3.中藥養護植栽經費4,632千元,較上年度 +增列藥園設施及設備養護費用3,264千元 +。 +4.專著及提要編印業務經費1,701千元,較 +上年度減列印刷出版書籍雜誌等經費78千 +元。" +2014,6557459800,150000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,21.7.4,仍照上年度預算數編列。    +2014,5260011700,39028000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,22.1.1,"本年度預算數39,028千元,係委託與補助辦 +理環境科學及技術之研究經費,較上年度減 +列環保標章產品規格標準制訂研究等經費2, +976千元。" +2014,7160010100,551667000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費518,133千元,較上年度增列 +保險等經費760千元。 +2.基本行政工作維持費30,212千元,較上年 +度增列辦理行政事務等經費162千元。 +3.車輛管理經費1,064千元,較上年度減列 +公務車輛維修養護等經費816千元。 +4.統計業務經費2,258千元,較上年度減列 +推動公務統計方案等經費417千元。" +2014,7160011000,88573000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,22.1.3.1, +2014,7160011100,24878000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.空氣品質管理策略規劃及推動經費747千 +元,較上年度增列研析我國空氣品質現況 +及污染成因等經費507千元。 +2.固定空氣污染源管制經費1,840千元,與 +上年度同。 +3.交通工具���氣污染防制經費55千元,與上 +年度同。 +4.全球大氣品質保護經費3,162千元,較上 +年度減列推動國際溫室氣體減量政策等經 +費638千元。 +5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制經 +費19,074千元,較上年度減列執行機動車 +輛噪音新車型審驗、新車抽驗及車輛噪音 +管制計畫等經費2,040千元。" +2014,7160011200,130654000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,22.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.水質保護政策及水體品質規劃管理經費2, +015千元,較上年度減列辦理河川流域、 +水庫等地面水體品質規劃管理等經費224 +千元。 +2.土壤及地下水污染法規檢討及預防經費22 +,000千元,較上年度增列配合污染場址整 +治影響而需停耕(養)之補償經費6,027 +千元。 +3.湖泊水庫及河川污染防治經費43,812千元 +,較上年度減列辦理全國水污染防治及督 +導、輔導地方政府改善地面水體水質等經 +費5,675千元。 +4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理經費21 +,797千元,較上年度減列辦理事業廢水管 +理及水污染地理資料庫系統維護等經費2, +994千元。 +5.工業區下水道及生活污水管制經費8,400 +千元,較上年度減列辦理列管工業區、區 +內事業及社區廢污水排放許可登記等經費 +1,302千元。 +6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制經 +費32,630千元,較上年度減列強化海洋污 +染防治管理等經費3,581千元。" +2014,7160011300,148449000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,22.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄經費14,7 +30千元,較上年度減列推動一般廢棄物源 +頭管理及灰渣再利用等經費7,470千元。 +2.事業廢棄物管理經費77,735千元,較上年 +度減列推動事業廢棄物建置基線資料與申 +報流向勾稽管制工作等經費21,422千元。 +3.資源循環再利用經費55,984千元,較上年 +度減列研提生質能源中心示範驗證廠規劃 +設計及建置全國事業廢棄資源再利用管理 +體系等經費54,546千元。" +2014,7160011400,351436000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生及毒物管理,環境保護支出,22.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共環境衛生管理經費62,085千元,較上 +年度減列辦理促進環境整潔工作等經費4, +100千元。 +2.執行環境用藥管理經費3,440千元,較上 +年度增列執行查核環境用藥標示、有效成 +分、用藥及施作紀錄等經費1,840千元。 +3.毒性化學物質運作管理經費69,877千元, +較上年度增列建置與推動既有化學物質登 +錄機制及管理資訊系統建立等經費51,876 +千元。 +4.毒性化學物質災害防救體系經費210,233 +千元,較上年度減列372,060千元,包括 +: +(1)辦理全國性毒性化學物質災害防救應 +變等經費7,986千元,較上年度減列毒 +性化學物質運作評鑑等經費227千元。 +(2)新增建構寧適家園計畫總經費3,089,0 +00千元,分5年辦理,本年度編列第1年 +經費202,247千元。 +(3)上年度強化毒化物安全管理及災害應 +變計畫(第二期)預算業已編竣,所列57 +4,080千元如數減列。 +5.飲用水管理經費5,801千元,較上年度減 +列辦理飲用水水質標準中較難檢驗項目抽 +驗等經費644千元。" +2014,7160011500,49341000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要施政計畫追蹤管制考核經費2,134千 +元,較上年度減列辦理列管重要施政計畫 +追蹤管考及風險管理等經費102千元。 +2.推動環保標章及第二類環境保護產品計畫 +經費30,848千元,較上年度減列辦理碳資 +訊揭露服務工作及推廣綠色消費等經費11 +,067千元。 +3.污染管制調查及環境工程技師簽證經費9, +024千元,較上年度減列建置環境工程技 +師管理、查詢資訊系統及辦理中華民國企 +業環保獎等經費1,806千元。 +4.公害糾紛處理與鑑定經費6,326千元,較 +上年度減列辦理遙測科技應用於公害糾紛 +處理等經費1,323千元。 +5.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費1, +009千元,較上年度減列審理公害糾紛損 +害賠償事件裁決等經費112千元。" +2014,7160011600,183169000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,22.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環境監測規劃管理與品質保證經費58,298 +千元,較上年���增列辦理全國環境水質地 +面水體監測工作等經費851千元。 +2.空氣品質監測規劃與測站管理經費33,756 +千元,較上年度增列辦理新世代環境品質 +監測及檢測發展計畫等經費12,939千元。 +3.規劃設計環境保護資訊系統經費66,750千 +元,較上年度增列辦理環境品質資料庫分 +組工作等經費2,500千元。 +4.操作及維護環境保護資訊系統經費24,365 +千元,較上年度減列建置環境資源雲端基 +礎架構等經費19,736千元。" +2014,7160018800,443756000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,22.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費328,468千元,較上年度核實 +減列人事費375千元。 +2.推動區域環境保護工作經費73,518千元, +較上年度減列辦理公有一般廢棄物處理設 +施營運管理監控及輔導改善計畫等經費8, +297千元。 +3.執行環保稽查督察管制工作經費41,770千 +元,較上年度減列執行稽查業務及購置儀 +器設備等經費6,123千元。" +2014,7160019000,3750000,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境保護署,一般建築及設備,環境保護支出,22.1.11.1, +2014,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,22.1.12,仍照上年度預算數編列。 +2014,5260101100,9880000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,22.2.1,"本年度預算數9,880千元,係委託辦理環境 +檢驗科技研究發展經費,較上年度減列環境 +微生物基因晶片技術建立及應用研究計畫等 +經費1,182千元。" +2014,7160100100,143083000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費136,368千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費6,715千元,較上年 +度減列租賃交通車等經費3,522千元。" +2014,7160101000,124231000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,22.2.3.1, +2014,7160109800,200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,22.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,7160200100,50995000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費43,640千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費7,355千元,較上年 +度增列行政、文書及檔案業務資訊系統維 +護等經費70千元。" +2014,7160201000,23093000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環保專業訓練經費14,830千元,較上年度 +減列辦理環保專業訓練班等經費3,414千 +元。 +2.環保證照訓練及證書核發管理經費4,043 +千元,較上年度減列辦理環保證照訓練教 +材編修等經費453千元。 +3.綜合企劃經費4,220千元,較上年度減列 +數位教材編製等經費473千元。" +2014,7160209800,200000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,22.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,5361010100,547363000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費359,029千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費31,072千元。 +2.基本行政工作維持費109,335千元,較上 +年度減列辦公室租金等18,790千元。 +3.資訊系統維護暨安全管理經費78,999千元 +,較上年度增列文化雲子系統功能擴充及 +資訊維護費等10,478千元。" +2014,5361012000,99235000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化發展之評估與推動經費35,776千元, +較上年度減列辦理績優文化志工獎勵表揚 +及重要志工研訓業務等經費374千元。 +2.文化活動資訊調查與統計經費20,500千元 +,較上年度增列辦理文化活動相關資訊系 +統維護費500千元。 +3.藝文資源整合服務系統計畫總經費23,150 +千元,分5年辦理,101至102年度已編列1 +2,300千元,本年度續編第3年經費9,000 +千元,較上年度增列1,700千元。 +4.辦理公民社會經驗交流推廣經費7,188千 +元,較上年度減列辦理國際及華人地區非 +政府組織推動者來臺參加各類公民社會經 +驗交流活動等經費2,812千元。 +5.推動黃金人口參與村落文化發展計畫經費 +8,808千元,較上年度增列捐助民間團體 +辦理黃金人口之人才培訓及交流活動等經 +費2,808千元。 +6.辦理文化藝���新秀創作發表計畫經費17,9 +63千元,較上年度減列辦理文化藝術新秀 +創作發表計畫相關行政業務等經費37千元 +。" +2014,5361013000,1015680000,文化設施規劃與設置,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,23.1.3.1, +2014,5361014000,467344000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,23.1.4,"本年度預算數467,344千元,係辦理價值產 +值化計畫,較上年度減列產業集聚效應、嘉 +義園區工程修繕、人才職能基準建立及價差 +優惠補助等經費194,328千元。" +2014,5361015000,1935086000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,23.1.5.1, +2014,5361016000,145767000,人文及文學發展業務,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,23.1.6.1, +2014,5361017000,713889000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,23.1.7.1, +2014,5361017100,305746000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,23.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國際文化交流推展經費242,166千元,較 +上年度減列駐外文化單位統籌行政業務費 +等經費123,521千元。 +2.兩岸文化交流推展經費60,000千元,較上 +年度減列兩岸文化前瞻論壇計畫及駐外文 +化單位統籌行政業務費等經費47,679千元 +。 +3.兩岸交流事務推展經費3,580千元,較上 +年度減列赴大陸或港澳地區參加兩岸傳播 +新聞交流活動等經費4,737千元。" +2014,5361018100,26859000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,23.1.9.1, +2014,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,23.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2014,5361100100,186660000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費145,162千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費41,498千元,較上年 +度減列數據通訊費等4,419千元。" +2014,5361100200,957696000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化資產維護管理及再利用計畫經費150, +072千元,較上年度減列辦理文化資產保 +存維護及推動等經費6,198千元。 +2.文化創意產業發展計畫─臺中文化創意產 +業園區總經費1,010,438千元,分年辦理 +,97至102年度已編列790,438千元,本年 +度續編217,999千元,較上年度增列77,84 +1千元。 +3.有形文化資產管理體系計畫總經費2,583, +007千元,分6年辦理,99至102年度已編 +列1,200,686千元,本年度續編第5年經費 +323,996千元,較上年度增列39,448千元 +。 +4.無形文化資產與保存技術推廣計畫總經費 +626,622千元,分6年辦理,99至102年度 +已編列273,611千元,本年度續編第5年經 +費87,128千元,較上年度減列6,630千元 +。 +5.文化資產保存修護研究領航計畫總經費14 +5,178千元,分6年辦理,99至102年度已 +編列57,855千元,本年度續編第5年經費2 +1,926千元,較上年度增列1,544千元。 +6.歷史文化場域保存活化計畫總經費704,93 +3千元,分6年辦理,99至102年度已編列2 +95,246千元,本年度續編第5年經費111,9 +66千元,較上年度增列11,692千元。 +7.文化資產育成中心建置計畫總經費528,26 +2千元,分6年辦理,99至102年度已編列2 +35,314千元,本年度續編第5年經費44,60 +9千元,較上年度減列29,869千元。" +2014,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,23.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,5361200100,120833000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費92,022千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費3,000千元。 +2.基本行政工作維持費16,794千元,較上年 +度減列辦公庶務等經費954千元。 +3.影視及流行音樂產業資訊平臺計畫總經費 +95,365千元,分5年辦理,101至102年度 +已編列32,010千元,本年度續編第3年經 +費12,017千元,較上年度減列2,000千元 +。" +2014,5361201000,506050000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,23.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.電影事業從業人員及團體之輔導與獎助經 +費9,219千元,較上年度減列電影推廣活 +動等經費1,317千元。 +2.電影產業旗艦計畫總經費6,441,000千元 +,分年辦理,99至102年度已編列1,925,3 +72千元,本年度續編430,775千元,較上 +年度增列83,600千元。 +3.辦理電影片審查及電影事業管理經費4,84 +6千元,較上年度增列購置放映資訊設備 +及整修審片室等經費3,109千元。 +4.新增辦理加強電影產業國際合作及推廣計 +畫經費61,210千元。" +2014,5361201100,524817000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,23.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.廣播電視事業與其團體之輔導經費3,658 +千元,較上年度減列廣播電視相關研習會 +與座談會等活動經費944千元。 +2.廣播電視節目供應事業之管理經費3,923 +千元,與上年度同。 +3.推動電視內容產業旗艦計畫總經費5,024, +000千元,分年辦理,99至102年度已編列 +1,573,553千元,本年度續編96,672千元 +,較上年度增列19,513千元。 +4.高畫質電視推展計畫總經費3,078,000千 +元,係由文化部與影視及流行音樂產業局 +分4年辦理,影視及流行音樂產業局101至 +102年度已編列919,101千元,本年度續編 +第3年經費381,000千元,較上年度減列35 +,598千元。 +5.數位媒體發展中心計畫經費39,564千元, +較上年度增列強化產製源頭能量及促進一 +源多用等經費6,038千元。" +2014,5361201200,375982000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,23.3.4,"流行音樂產業發展行動計畫總經費2,135,00 +0千元,分年辦理,99至102年度已編列1,47 +0,246千元,本年度續編375,982千元,較上 +年度增列22,462千元。" +2014,5361209000,0,交通及運輸設備,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般建築及設備,文化支出,23.3.5.1, +2014,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,23.3.6,仍照上年度預算數編列。 +2014,5361300100,297005000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,23.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費265,384千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費6,000千元。 +2.基本行政工作維持費31,621千元,較上年 +度減列館舍維運等經費4,358千元。" +2014,5361300200,201079000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,23.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.傳統藝術數位典藏與加值運用計畫經費16 +,166千元,較上年度增列臺灣傳統藝術地 +圖建構計畫及國光劇團與國樂團等派出單 +位影音出版經費3,733千元。 +2.傳統藝術展演劇藝交流及人才培育計畫經 +費42,194千元,較上年度增列歌仔戲經典 +看家戲劇展及傳統表演藝術獎等經費16,4 +27千元。 +3.傳藝園區營運與推廣計畫經費28,021千元 +,較上年度減列園區館舍維護等經費2,88 +9千元。 +4.臺灣音樂資源整合計畫經費16,854千元, +較上年度減列臺灣音樂館營運及歌謠出版 +等經費1,259千元。 +5.京劇藝術之展演與發展計畫經費42,185千 +元,較上年度減列國光劇團展演及影音出 +版等經費1,095千元。 +6.豫劇之展演與發展計畫經費35,814千元, +較上年度減列臺灣豫劇團展演及影音出版 +等經費1,777千元,增列房舍整修及排練 +空間改善經費17,000千元,計淨增15,223 +千元。 +7.臺灣國樂展演與發展計畫經費19,845千元 +,較上年度減列臺灣國樂團展演及影音出 +版等經費1,510千元。" +2014,5361300300,819877000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,戲劇藝術中心籌建計畫,文化支出,23.4.3,"國立台灣戲劇藝術中心籌建計畫總經費1,66 +0,970千元,分8年辦理,97至102年度已編 +列600,720千元,本年度續編第7年經費819, +877千元,較上年度增列480,607千元。" +2014,5361300400,605000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,交通及運輸設備,文化支出,23.4.4,新增汰換公務車1輛經費如列數。 +2014,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,23.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2014,5361400100,143415000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,23.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費109,685千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費2,068千元。 +2.基本行政工作維持費33,730千元,較上年 +度減列郵電及出版品倉儲租金等經費3,20 +8千元。" +2014,5361400200,214366000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,23.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.美術推展工作經費140,417千元,較上年 +度減列演講廳及研習教室設備購置費2,21 +5千元,增列新���藏庫營運維持費4,500千 +元,計淨增2,285千元。 +2.價值產值化計畫-藝術應用與發展經費48, +917千元,較上年度減列典藏庫擴建工程 +等經費354,721千元。 +3.數位科技與視覺藝術共構計畫25,032千元 +,較上年度減列辦理數位藝術各項展演及 +教育活動等經費3,045千元。" +2014,5361400500,86657000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,23.5.3.1, +2014,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,23.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5361500100,121379000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,23.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費91,354千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費30,025千元,較上年 +度減列文康活動費等57千元。" +2014,5361500200,140509000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,23.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推廣工藝研究業務經費78,333千元,較上 +年度增列國際交流展覽及國際天然染論壇 +暨展覽等經費16,805千元。 +2.價值產值化計畫-工藝經費62,176千元, +較上年度減列創新育成中心基地硬體設施 +整建等經費259,651千元。" +2014,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,23.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,5361600100,164532000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,23.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費60,145千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費2,049千元。 +2.基本行政工作維持費104,387千元,較上 +年度減列展覽館外牆及屋頂修繕維護等經 +費37,430千元。" +2014,5361600200,156286000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,23.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.博物館業務之推展經費57,222千元,較上 +年度增列辦理展覽展示等經費1,077千元 +。 +2.歷史與文化資產維護發展第二期計畫總經 +費838,625千元,分6年辦理,99至102年 +度已編列290,757千元,本年度續編第5年 +經費99,064千元,較上年度減列30,319千 +元。" +2014,5361609000,605000,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣博物館,一般建築及設備,文化支出,23.7.3.1, +2014,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,23.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5361700100,96618000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,23.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費59,444千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額等經費900千元。 +2.基本行政工作維持費37,174千元,較上年 +度減列辦公庶務等經費3,151千元。" +2014,5361702000,124376000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,23.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.展示推廣教育活動業務經費10,631千元, +較上年度增列辦理展示教育工作等經費4, +575千元。 +2.資訊管理業務經費1,431千元,較上年度 +減列通訊等經費71千元。 +3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 +費9,563千元,較上年度增列考古田野調 +查及標本整理與重建耗材等經費2,540千 +元。 +4.遺址公園管理中心─基本行政工作維持費 +11,338千元,較上年度減列行政工作、機 +電、資訊及監控設備維修等經費1,423千 +元。 +5.工務機電管理經費13,962千元,較上年度 +減列機電、空調維護及水電消防等經費1, +200千元。 +6.公共服務活動之規劃及推動經費7,365千 +元,較上年度減列辦理南島樂舞、解說培 +訓及行銷等經費539千元。 +7.卑南文化公園第二期計畫總經費711,105 +千元,分年辦理,97至102年度已編列640 +,965千元,本年度續編20,086千元,較上 +年度減列5,471千元。 +8.國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫 +總經費1,500,000千元,分9年辦理,97至 +102年度已編列624,270千元,本年度續編 +第7年經費50,000千元,較上年度減列96, +295千元。" +2014,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,23.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,3763010100,398525000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費379,395千元,較上年度核實 +減列人事費4,481千元。 +2.基本行政工作維持費19,130千元,較上年 +度減列各項行政事務工作等經費1,279千 +元。" +2014,3763010200,1048103000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理作業1,371千元,較上年度減列 +瀚海巡馨錄編纂等經費222千元。 +2.岸海巡防作業13,305千元,較上年度減列 +辦理搜救優選規劃系統(SAROPS)計畫等經 +費11,174千元。 +3.情報蒐整作業14,997千元,較上年度減列 +諮詢部署及預防犯罪宣傳工作等經費1,99 +5千元。 +4.後勤支援作業24,507千元,較上年度增列 +財產及物品盤點設備建置計畫等經費2,78 +9千元。 +5.通訊資訊管理作業82,575千元,較上年度 +減列執行海巡任務通訊費等419千元。 +6.勤務管制作業465千元,較上年度減列風 +災應變業務等經費292千元。 +7.海洋事務推動作業2,164千元,較上年度 +減列補助海洋事務相關議題研究及活動等 +經費172千元。 +8.海巡基地籌建及未來發展計畫總經費2,32 +7,416千元,分10年辦理,95至102年度已 +編列1,305,162千元,本年度續編第9年經 +費37,200千元,較上年度減列54,617千元 +。 +9.應勤無線電通信系統換裝計畫總經費516, +950千元,分3年辦理,102年度已編列173 +,865千元,本年度續編第2年經費157,358 +千元,較上年度減列16,507千元。 +10.南沙太平島交通基礎整建工程計畫總經 +費3,373,773千元,分年辦理,本年度編 +列684,161千元。 +11.新增海巡岸際雷達系統換裝計畫總經費7 +42,628千元,分3年辦理,本年度編列第1 +年經費30,000千元。" +2014,3763019000,0,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,24.1.3.1, +2014,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,24.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3763100100,3227993000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,189,493千元,較上年度增 +列強化海巡編裝方案增加進用人員及退休 +退職給付等經費50,567千元。 +2.基本行政工作維持費38,500千元,較上年 +度減列恆春海巡隊廳舍新建工程先期規劃 +設計及總局環境清潔等經費8,354千元。" +2014,3763100200,3571665000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.後勤業務651,191千元,較上年度增列艦 +艇用油與艦艇及營舍生活設備籌補等經費 +20,860千元。 +2.海域綜合管理2,798千元,較上年度減列 +船位回報系統設備養護及勤務督導等經費 +182千元。 +3.維護海域秩序及資源保護11,605千元,較 +上年度減列取締大陸船舶越界勤務等經費 +2,627千元。 +4.艦艇建造及維修592,848千元,較上年度 +增列艦艇特別檢驗(大修)等經費25,856千 +元。 +5.海事專業訓練12,312千元,較上年度減列 +常年訓練與潛水訓練等經費1,698千元。 +6.海域偵防查緝4,110千元,較上年度減列 +偵緝辦案工作活動費及偵蒐裝備汰換籌補 +等經費1,453千元。 +7.海上巡防9,050千元,較上年度增列應勤 +裝備汰換經費5,530千元。 +8.強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計 +畫總經費16,204,603千元,分10年辦理, +99至102年度已編列6,689,324千元,本年 +度續編第5年經費2,287,751千元,較上年 +度增列351,129千元。" +2014,3763109000,3518000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, +2014,3763109800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3763200100,5312365000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,302,147千元,與上年度同 +。 +2.基本行政工作維持費10,218千元,較上年 +度減列軍職人員團體意外保險等經費4,61 +1千元。" +2014,3763200200,118596000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,24.3.2.1, +2014,3763209800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,24.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,4066010100,197563000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費141,737千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費55,826千元,較上年 +度增列配合立法院審議102年度中央政府 +總預算案所作決議,原編列於金融監督管 +理基金預算,自本年度起納編總預算之資 +訊經費等36,470千元。" +2014,4066010200,22565000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,25.1.2,"本年度預算數22,565千元,係辦理金融監理 +業務所需經費,較上年度減列其他業務租金 +、物品及一般事務費等1,652千元,增列配 +合立法院審議102年度中央政府總預算案所 +作決議,原編列於金融監督管理基金預算, +自本年度起納編總預算之國外旅費及資訊經 +費等14,476千元,計淨增12,824千元。" +2014,4066018000,57000,中央存款保險股份有限公司,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,營業基金,財務支出,25.1.3.1, +2014,4066019000,2280000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般建築及設備,財務支出,25.1.4.1, +2014,4066019800,400000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,25.1.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,4066100100,325994000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費262,107千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費7,000千元。 +2.基本行政工作維持費63,887千元,較上年 +度減列一般事務費等1,749千元,增列配 +合立法院審議102年度中央政府總預算案 +所作決議,原編列於金融監督管理基金預 +算,自本年度起納編總預算之教育訓練費 +及資訊經費等18,448千元,計淨增16,699 +千元。" +2014,4066100300,8828000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,25.2.2,"本年度預算數8,828千元,係辦理銀行監理 +業務所需經費,較上年度減列郵資、電話費 +及影印機租金等275千元,增列配合立法院 +審議102年度中央政府總預算案所作決議, +原編列於金融監督管理基金預算,自本年度 +起納編總預算之國外旅費等4,672千元,計 +淨增4,397千元。" +2014,4066109800,300000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,25.2.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,4066200100,327295000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,25.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費288,151千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費10,000千元。 +2.基本行政工作維持費39,144千元,較上年 +度減列購置雜項設備等經費1,070千元, +增列辦理檔案庫房整修等經費13,630千元 +及配合立法院審議102年度中央政府總預 +算案所作決議,原編列於金融監督管理基 +金預算,自本年度起納編總預算之資訊經 +費等14,619千元,計淨增27,179千元。" +2014,4066200400,10797000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,25.3.2,"本年度預算數10,797千元,係辦理證券期貨 +市場監理業務所需經費,較上年度減列物品 +及通訊費等296千元,增列配合立法院審議1 +02年度中央政府總預算案所作決議,原編列 +於金融監督管理基金預算,自本年度起納編 +總預算之國外旅費等6,829千元,計淨增6,5 +33千元。" +2014,4066209000,3220000,營建工程,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,25.3.3.1, +2014,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,25.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,4066300100,136252000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,25.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費119,286千元,同上年度預算 +數。 +2.基本行政工作維持費16,966千元,較上年 +度減列房屋建築養護費等280千元,增列 +配合立法院審議102年度中央政府總預算 +案所作決議,原編列於金融監督管理基金 +預算,自本年度起納編總預算之教育訓練 +費及資訊經費等8,742千元,計淨增8,462 +千元。" +2014,4066300500,6787000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,25.4.2,"本年度預算數6,787千元,係辦理保險監理 +業務所需經費,較上年度減列通訊費及一般 +事務費380千元,增列配合立法院審議102年 +度中央政府總預算案所作決議,原編列於金 +融監督管理基金預算,自本年度起納編總預 +算之委辦費及國外旅費等4,174千元,計淨 +增3,794千元。" +2014,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,25.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2014,4066400100,385628000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,25.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費347,899千元,較上年度增列 +員工薪俸晉級差額等經費24,544千元。 +2.基本行政工作維持費37,729千元,較上年 +度增列配合立法院審議102年度中央政府 +總預算案所作決議,原編列於金融監督管 +理基金預算,自本年度起納編總預算之資 +訊經費等18,728千元。" +2014,4066400600,18532000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,25.5.2,"本年度預算數18,532千元,係辦理金融機構 +檢查業務所需經費,較上年度增列配合立法 +院審議102年度中央政府總預算案所作決議 +,原編列於金融監督管理基金預算,自本年 +度起納編總預算之國內旅費及國外旅費等13 +,377千元。" +2014,4066409000,645000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般建築及設備,財務支出,25.5.3.1, +2014,4066409800,1371000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,25.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,5169010500,1026034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,26.1.1,"本年度預算數1,026,034千元,係各榮民總 +醫院臨床教學研究經費,與上年度同。" +2014,5169010700,86794000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,26.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.退除役官兵就學獎助73,921千元,較上年 +度增列1,921千元。 +2.榮民職業技術訓練12,873千元,較上年度 +減列房屋建築養護費及水電費等1,353千 +元。" +2014,6169010400,10479932000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,26.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.榮民健康保險經費5,453,010千元,較上 +年度減列6,219千元。 +2.榮眷健康保險經費1,870,399千元,較上 +年度增列9,765千元。 +3.榮民健保部分負擔醫療經費3,156,523千 +元,較上年度減列33,316千元。" +2014,6269010900,684252000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,26.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費68,977千元,較上年 +度減列一般事務費及雜項設備費等12,149 +千元。 +2.清寒榮民子女就學補助經費19,426千元, +較上年度減列3,319千元。 +3.志工服務照護榮民經費104,065千元,較 +上年度減列8,372千元。 +4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 +經費365,600千元,較上年度減列29,200 +千元。 +5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費105, +511千元,較上年度減列15,659千元。 +6.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談6,976千 +元,較上年度減列辦理座談等經費1,244 +千元。 +7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業4, +281千元,較上年度減列骨灰罐移厝及祭 +祀等經費804千元。 +8.海內外退伍軍人聯繫作業9,416千元,較 +上年度減列旅居海外退伍軍人聯誼等經費 +3,307千元。" +2014,6369010100,3545221000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,26.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,180,576千元,較上年度核 +實減列人事費10,779千元。 +2.基本行政工作維持費93,714千元,較上年 +度減列物品及一般事務費等7,017千元。 +3.幹部在職及役男替代役訓練經費3,822千 +元,較上年度減列300千元。 +4.辦理統計與資訊管理作業經費79,396千元 +,較上年度減列資訊軟硬體設備費等19,3 +33千元。 +5.辦理榮民工程公司清理計畫187,713千元 +,較上年度減列補助國軍退除役官兵安置 +基金代榮民工程公司舉借款利息8,483千 +元。" +2014,6369010300,2222761000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,26.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對榮民及特定醫療體系之補助1,745,325 +千元,較上年度減列補助各榮民(總)醫院 +等經費2,165千元。 +2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務304,16 +4千元,較上年度減列購置藥品及衛材等 +經費12,825千元。 +3.各級榮民醫院品質管理督導作業4,119千 +元,較上年度減列辦理醫學活動等經費95 +4千元。 +4.社區醫療服務及居家護理作業經費109,01 +8千元,與上年度同。 +5.醫事人力培訓與專業教育訓練11,293千元 +,較上年度減列醫事人力訓練經費3,080 +千元。 +6.高齡醫學發展與照護35,716千元,較上年 +度減列研討會及教育訓練等經費7,081千 +元。 +7.新增安寧緩和醫療照護與推廣計畫總經費 +40,000千元,分3年辦理,本年度編列第1 +年經費13,126千元。" +2014,6369010600,8721000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,26.1.7,"本年度預算數8,721千元,係林區及農場經 +營管理經費,較上年度減列1,539千元。" +2014,6369010800,10887287000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,26.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費694,604千元,較上 +年度減列水電費、房屋建築養護費等51,2 +45千元,增列建築物耐震詳評等經費9,61 +9千元,計淨減41,626千元。 +2.就養榮民給與等經費10,149,574千元,較 +上年度減列就養榮民給與等1,108,727千 +元及榮民炊事沐浴用燃料費4,782千元, +合共減列1,113,509千元。 +3.就養榮民養護材料費16,666千元,較上年 +度減列1,254千元。 +4.就養榮民文康活動及住院年節慰問14,479 +千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 +經費3,224千元。 +5.廢水廢棄物及環境保護作業11,964千元, +較上年度減列設施及機械設備養護費等1, +958千元。" +2014,6369019000,120169000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,26.1.9.1, +2014,6369019800,25000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,26.1.10,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2014,7669019600,96072556000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,26.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.官兵一次退除役給付5,544,538千元,較 +上年度減列一次退伍金等470,151千元。 +2.大陸已退來台軍官給付半俸24,443千元, +較上年度減列4,946千元。 +3.退休及贍養官兵薪給65,277,606千元,較 +上年度增列退休俸、生活補助費及年終慰 +問金等170,585千元。 +4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,542,01 +0千元,較上年度增列4,943千元。 +5.退休及贍養官兵眷屬各項補助23,437,638 +千元,較上年度減列眷屬實物代金、生活 +補助費等61,084千元,增列優惠存款利息 +差額補助3,054,850千元,計淨增2,993,7 +66千元。 +6.國軍單身退員宿舍服務與管理14,626千元 +,較上年度減列臨時人員酬金等570千元 +。 +7.國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金1, +000千元,較上年度減列1,000千元。 +8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金230, +695千元,較上年度減列77,250千元。" +2014,7769019700,32889000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,26.1.12,"本年度預算數32,889千元,係辦理退除業務 +作業經費,較上年度減列3,020千元。" +2014,3271150100,141873000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,27.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費114,685千元,較上年度核實 +減列人事費26,495千元。 +2.基本行政工作維持費7,871千元,較上年 +度減列文康活動費及退休人員三節慰問金 +等經費398千元。 +3.行政管理經費19,317千元,較上年度減列 +電信費、電話費及委外清潔費等970千元 +,增列辦公室水電費等425千元,計淨減5 +45千元。" +2014,3271150200,12361000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,27.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.民政社衛業務經費1,555千元,較上年度 +減列購買物品及辦理各項活動等經費684 +千元。 +2.經建財務業務經費2,596千元,較上年度 +減列物品費與辦理各項活動及研討會等經 +費187千元。 +3.教文及資料業務經費7,053千元,較上年 +度減列購置圖書與辦理資訊設備及視聽系 +統維護等經費309千元,增列辦理鄉土藝 +文活動及館舍修繕等經費504千元,計淨 +增195千元。 +4.法規業務經費1,157千元,較上年度減列 +國賠小組委員與教師申訴委員兼職費及�� +費等134千元。" +2014,3271159000,5244000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,27.1.3.1, +2014,3271159800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,27.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,3271160100,55039000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,27.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費40,913千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費9,218千元,較上年 +度減列文康活動費、文具印刷、公務車輛 +租金及油料、諮議員健康檢查、房屋建築 +及設備費等526千元。 +3.進修訓練經費200千元,較上年度減列員 +工訓練經費25千元。 +4.聯繫業務經費1,150千元,與上年度同。 +5.園區藝文活動經費460千元,較上年度增 +列一般事務費100千元。 +6.檔案管理經費3,098千元,較上年度減列 +典藏檔案整理等經費488千元。" +2014,3271160200,2762000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,27.2.2.1, +2014,3271160300,1053000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,27.2.3.1, +2014,3271160400,3975000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,27.2.4.1, +2014,3271169000,0,交通及運輸設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,27.2.5.1, +2014,3271169800,50000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,27.2.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2014,5371160500,2448000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,27.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學術研究發展經費91千元,較上年度減列 +印製學術研討文案等經費40千元。 +2.典藏展示經費316千元,較上年度減列印 +製民主檔案特展文宣等經費81千元。 +3.推廣教育經費132千元,較上年度減列辦 +理專案研習及培訓等經費43千元。 +4.行政業務經費1,909千元,較上年度減列 +佈置史料典藏展示場地及維護古蹟等經費 +303千元。" +2014,5171185100,52995370000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,27.3.1,"本年度預算數52,995,370千元,較上年度減 +列842,580千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 +本辦公費、私立學校教職員公教人員保險 +保費、外籍英語教師及校地徵收還本付息 +等經費18,922,342千元。 +2.補助各直轄市及縣市學校營養午餐、中途 +學校、國中雜費減免、學校水電費與老舊 +校舍整建及相關設施經費15,100,000千元 +。 +3.補助各直轄市及縣市應繳納之退休教育人 +員優惠存款差額利息經費18,173,028千元 +。 +4.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費80 +0,000千元。" +2014,5871186000,12500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,27.3.2,"本年度預算數12,500,000千元,係補助各直 +轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 +計畫等經費,與上年度同。" +2014,5971186100,23500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,27.3.3,"本年度預算數23,500,000千元,與上年度同 +,其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施等 +經費17,500,000千元。 +2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 +項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 +6,000,000千元。" +2014,6171186600,916774000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,27.3.4,"本年度預算數916,774千元,係補助各直轄 +市與縣市依法應負擔之農民健康保險及國民 +年金保險等經費,較上年度增列43,205千元 +。" +2014,6271186700,5228896000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,27.3.5,"本年度預算數5,228,896千元,係補助各直 +轄市及縣市低收入戶生活補助等經費,較上 +年度減列167,363千元。" +2014,6371186800,27589063000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,27.3.6,"本年度預算數27,589,063千元,係補助各直 +轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 +老人、婦女福利服務與中低收入老人生活津 +貼及老年農民福利津貼等經費,較上年度增 +列484,750千元。" +2014,8671188400,20688307000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,27.3.7,"本年度預算數20,688,307千元,較上年度減 +列938,384千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 +員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 +、對公立醫療院所補助等經費14,322,441 +千元。 +2.補助各直轄市及縣市應繳納之退休公務、 +警察、消防人員優惠存款差額利息經費5, +365,866千元。 +3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 +費1,000,000千元。" +2014,8671189100,11236330000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市保障財源補助,專案補助支出,27.3.8,"本年度預算數11,236,330千元,係依地方制 +度法規定保障各直轄市及縣市政府獲配之中 +央統籌分配稅款、一般性及專案補助款合計 +數,不低於99年度相同基礎之獲配水準,較 +上年度增列1,720,372千元。" +2014,8671189200,7498057000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市繳款專案補助,專案補助支出,27.3.9,"本年度預算數7,498,057千元,係為挹注直 +轄市及縣市財源收入,減輕其財政負擔,鼓 +勵直轄市與縣市繳納積欠以前年度全民健康 +保險保費、勞工保險保費及退休人員優惠存 +款差額利息等補助經費,較上年度減列505, +193千元。" +2014,8771188500,22001943000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,27.3.10,"本年度預算數22,001,943千元,係對直轄市 +及縣市平衡預算補助經費,以改善其財政收 +支,較上年度增列205,193千元。" +2014,3271550100,60675000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,27.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,142千元,較上年度增列員 +工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費59 +9千元。 +2.基本行政工作維持費5,533千元,較上年 +度減列一般事務費等822千元。" +2014,3271550200,4839000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,27.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人才培育與表揚經費564千元,較上年度 +減列一般事務費30千元。 +2.辦理閩籍海外同鄉會活動及社團服務經費 +1,248千元,較上年度減列一般事務費等9 +53千元。 +3.督導金馬地區業務經費3,027千元,較上 +年度減列一般事務費等151千元。" +2014,3271559000,70000,營建工程,省市地方政府,福建省政府,一般建築及設備,行政支出,27.4.3.1, +2014,3271559800,300000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,27.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2014,8671558400,41515000,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區專案補助,專案補助支出,27.4.5,"本年度預算數41,515千元,係補助金門及連 +江縣政府基層建設經費,較上年度減列5,98 +5千元。" +2014,8979018900,2000000000,無細項,災害準備金,災害準備金,災害準備金,其他支出,28.1.1, +2014,9080019900,7500000000,無細項,第二預備金,第二預備金,第二預備金,第二預備金,29.1.1,