diff --git "a/法定預算/tw2015ap.csv" "b/法定預算/tw2015ap.csv" new file mode 100644--- /dev/null +++ "b/法定預算/tw2015ap.csv" @@ -0,0 +1,8988 @@ +year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note +2015,3102010100,830378000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費648,802千元,較上年度核實 + 減列人事費10,000千元。 +2.基本行政工作維持費146,226千元,較上 + 年度減列房屋建築養護等經費6,452千元 + 。 +3.資訊行政工作維持費30,173千元,較上年 + 度減列資訊軟硬體設備等經費368千元。 +4.警衛行政工作維持費5,177千元,較上年 + 度減列購置服裝等經費864千元。" +2015,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首國內 +外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 +其他相關經費等,與上年度同。" +2015,3102010300,13919000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.慶典佈置經費2,935千元,較上年度減列 + 佈置會場等經費220千元。 +2.慶典接待經費10,984千元,較上年度減列 + 元旦升旗典禮等經費479千元。" +2015,3102010400,8577000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, +2015,3102010500,11473000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數11,473千元,係辦理新聞聯繫 +與發布所需經費,較上年度減列辦理相關新 +聞活動等經費249千元。" +2015,3102010600,18740000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第9任卸任總統禮遇經費8,590千元,與上 + 年度同。 +2.第11任卸任副總統禮遇經費5,075千元, + 與上年度同。 +3.第12任卸任副總統禮遇經費5,075千元, + 較上年度減列處理事務等禮遇經費500千 + 元。" +2015,3102010800,23158000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報編印經費628千元,較上年度減列公 + 報印刷等經費70千元。 +2.印信鑄造頒發經費16,537千元,較上年度 + 增列各機關印信製(換)發經費9,115千元 + 。 +3.製作勳章及敬老事宜經費5,993千元,較 + 上年度減列辦理敬老事宜等經費784千元 + 。" +2015,3102019800,2073000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2015,3102100100,181144000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費151,514千元,較上年度核實 + 減列人事費1,515千元。 +2.基本行政工作維持費29,630千元,較上年 + 度減列油料費及資訊設備等經費642千元 + 。" +2015,3102102000,19687000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數19,687千元,係國家安全諮詢 +研究業務經費,較上年度增列國防、外交與 +兩岸相關議題之研究經費126千元。" +2015,3102109000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,1.2.3.1, +2015,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5302300100,177231000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費157,083千元,較上年度核實 + 減列人事費1,587千元。 +2.基本行政工作維持費18,923千元,較上年 + 度減列購置中央空調設備等經費2,181千 + 元。 +3.資訊業務經費1,225千元,較上年度減列 + 配置資訊網路等經費202千元。" +2015,5302301000,10784000,史料採集,總統府主管,國史館,史料採集與典藏,文化支出,1.3.2.1, +2015,5302302000,8842000,無細項,總統府主管,國史館,國史編纂,文化支出,1.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.史籍編纂經費2,049千元,較上年度減列 + 史籍編撰稿費等103千元。 +2.人物傳記編撰經費1,669千元,較上年度 + 增列資料印刷等經費191千元。 +3.國家歷史資料庫經費449千元,較上年度 + 減列資料建檔及掃描等經費215千元。 +4.史學研究叢刊編撰經費3,136千元,較上 + 年度增列辦理國際學術討論會等經費247 + 千元。 +5.總統副總統史籍編纂經費1,539千元,較 + 上年度減列出版文物書籍等經費83千元。" +2015,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5302313000,77760000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員��持費61,366千元,較上年度核實減 + 列人事費2,227千元。 +2.基本行政工作維持費16,394千元,較上年 + 度減列設施及機械設備養護費、館內裝修 + 及消防機電設備改善工程等經費22,291千 + 元。" +2015,5302314000,5068000,採集文獻暨文物大樓營運,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2.1, +2015,5202400100,411574000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費206,044千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費4,473千元。 +2.基本行政工作維持費69,052千元,較上年 + 度減列設施機械養護及房屋建築修繕等經 + 費10,989千元。 +3.資訊技術服務經費91,819千元,較上年度 + 減列資訊操作維護及國內外網路專線租金 + 等經費6,736千元。 +4.場地設施管理經費35,133千元,較上年度 + 減列清潔維護及設施機械養護等經費4,29 + 8千元。 +5.幼稚園運作維持經費9,526千元,與上年 + 度同。" +2015,5202401000,2989342000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, +2015,5202402000,1709321000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, +2015,5202403000,4186058000,無細項,總統府主管,中央研究院,國家生技研究園區,科學支出,1.5.4,"國家生技研究園區計畫總經費22,596,000千 +元,97至103年度已編列10,727,593千元, +本年度續編第8年經費4,186,058千元,納入 +科學研究基金辦理,較上年度增列510,058 +千元。" +2015,5202409000,313000000,營建工程,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.5.1, +2015,5202409800,5410000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3203010100,885055000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費812,069千元,較上年度減列 + 精簡聘用1人、約僱1人及工友7人等人事 + 費29,970千元。 +2.基本行政工作維持費71,214千元,較上年 + 度增列配合組改辦公室面積增加所需水電 + 費等1,760千元。 +3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。 +4.檔案管理典藏掃描及維護經費397千元, + 與上年度同。 +5.資料蒐集及陳列經費1,225千元,與上年 + 度同。" +2015,3203010700,12206000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費338千元,與上年度同。 +2.施政報告編印經費684千元,與上年度同 + 。 +3.公民投票審議委員會業務經費1,507千元 + ,與上年度同。 +4.政策及法案之研審經費584千元,較上年 + 度減列出席費及國內旅費等1,000千元。 +5.派員出國計畫經費426千元,較上年度減 + 列派員出國開會等經費24千元。 +6.公共事務推展經費5,342千元,較上年度 + 增列院區警衛人員誤餐費及夜點費等500 + 千元。 +7.法規審查研議及訴願審議督導3,325千元 + ,與上年度同。" +2015,3203011100,6250000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,250千元,係院長行使職權 +之相關必要支出,較上年度減列如列數。" +2015,3203011500,38161000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技發展企劃及行政工作維持費34,482千 + 元,較上年度減列人事費及辦公室整修經 + 費等1,387千元。 +2.政府科技概算審議經費1,022千元,較上 + 年度減列資料印製費等188千元。 +3.科技會報及重要科技策略會議經費2,657 + 千元,較上年度減列設備租金等255千元 + 。" +2015,3203011600,80900000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.南部聯合服務業務經費62,190千元,較上 + 年度增列45,213千元,包括: + (1)基本運作經費8,989千元,較上年度增 + 列辦理各項政策說明會及協調會等經費 + 565千元。 + (2)南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫 + 總經費437,801千元,分7年辦理,101 + 至103年度已編列16,587千元,本年度 + 續編第4年經費53,201千元,較上年度 + 增列44,648千元。 +2.中部聯合服務業務經費6,611千元,較上 + 年度減列油料費15千元。 +3.東部聯合服務業務經費5,375千元,較上 + 年度減列油料費18千元。 +4.雲嘉南區聯合服務業務經費6,724千元, + 較上年度減列油料費18千元。" +2015,3203011800,8593000,無細項,行政院主管,行政院,國土及資通安全業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土安全規劃經費4,750千元,較上年度 + 減列辦理國土安全應變機制計畫及大陸地 + 區旅費等220千元。 +2.資通安全業務經費3,843千元,較上年度 + 減列辦理資通安全稽核等經費102千元。" +2015,3203011900,8117000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.災害防救行政工作維持費2,120千元,與 + 上年度同。 +2.全國災害防救業務推展經費5,997千元, + 較上年度減列委託辦理各項災害防救相關 + 政策規劃及民意調查等經費375千元。" +2015,3203012000,15474000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.性別平等綜合企劃業務經費2,312千元, + 較上年度減列書表印製等110千元,增列 + 辦理性別平等相關會議出席費等77千元, + 計淨減33千元。 +2.推展性別平等權益促進工作經費1,517千 + 元,較上年度減列辦理性別主流化會議出 + 席費等94千元。 +3.推展性別平等權利保障工作經費3,673千 + 元,較上年度減列書表印製、法規檢視彙 + 編等經費503千元,增列辦理性別平等宣 + 導計畫經費413千元,計淨減90千元。 +4.性別平等推廣及發展工作經費7,972千元 + ,較上年度減列委託辦理104年度亞太經 + 濟合作(APEC)性別議題等經費746千元 + 。" +2015,3203012200,12095000,無細項,行政院主管,行政院,消費者保護業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合企劃業務經費4,696千元,較上年度 + 減列委託辦理104年消費者保護宣導活動 + 等經費954千元。 +2.消費者保護督導業務經費3,456千元,較 + 上年度減列捐助民間團體辦理保護消費者 + 權益事項等經費659千元。 +3.消費者保護法制業務經費812千元,較上 + 年度減列出席費及印製書籍費等240千元 + 。 +4.消費者保護官業務經費3,131千元,較上 + 年度減列補助消費者保護團體辦理塑化劑 + 污染食品事件團體訴訟經費等118千元, + 增列委託辦理市售商品檢驗等經費241千 + 元,計淨增123千元。" +2015,3203012300,61813000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊系統維運及更新經費39,230千元,較 + 上年度減列立法委員質詢答復系統改版建 + 置經費等4,335千元。 +2.建置性別平等資料庫計畫總經費133,000 + 千元,分5年辦理,101至103年度已編列5 + 0,460千元,本年度續編第4年經費22,583 + 千元,較上年度減列性別平等資訊基礎建 + 設網路等相關設備及建置性別平等相關資 + 料庫等經費2,417千元。" +2015,3203012400,56924000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新聞聯繫與發布經費2,975千元,與上年 + 度同。 +2.法令政策溝通經費29,696千元,較上年度 + 減列辦理政策宣導活動經費4,535千元, + 增列購置辦公設備經費175千元,計淨減4 + ,360千元。 +3.輿情蒐報與研析經費6,184千元,較上年 + 度增列辦理輿情蒐報業務之臨時人員酬勞 + 及僱用派遣人員等經費339千元。 +4.辦理縣市政府新聞聯繫及輿情蒐報經費9, + 018千元,較上年度減列辦理政策宣導活 + 動等經費669千元。 +5.國情資料編印及供應經費4,703千元,較 + 上年度增列辦理輿情蒐報業務之臨時人員 + 酬勞等經費240千元。 +6.新聞影音圖像資料之攝製經費4,348千元 + ,較上年度增列辦理輿情蒐報業務之臨時 + 人員酬勞等經費450千元。" +2015,3203019000,11944000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.12.1, +2015,3203019800,3700000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.13,仍照上年度預算數編列。 +2015,3203100100,815900000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費784,538千元,較上年度增列 + 因應桃園縣升格直轄市,擴增調查樣本數 + 增加約僱人員6人及員工薪俸晉級差額等 + 經費4,575千元。 +2.基本行政工作維持費29,191千元,較上年 + 度減列油料191千元。 +3.政府內部控制規劃及督導經費2,171千元 + ,較上年度減列辦理政府內部控制研討及 + 推廣等經費78千元。" +2015,3203101000,3876000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央總預算之核編與執行經費3,187千元 + ���較上年度減列編印中央政府總預算編製 + 作業手冊等經費99千元。 +2.地方政府主計業務之督導與查核經費689 + 千元,較上年度減列國內旅費等26千元。" +2015,3203101100,1870000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數1,870千元,係辦理特種基金 +預算核編及執行經費,較上年度減列編印中 +央政府總預算附屬單位預算綜計表等經費58 +千元。" +2015,3203101200,2211000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央總會計總決算之處理與核編經費1,50 + 2千元,較上年度減列委辦費、出席費、 + 國外旅費等486千元。 +2.特種基金會計事務處理及決算核編經費70 + 9千元,較上年度增列購置電腦耗材、紙 + 張及文具等經費111千元。" +2015,3203101300,31540000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理統計行政與統計標準經費2,265千元 + ,較上年度減列租用資訊軟體使用權及購 + 置電腦耗材等經費726千元。 +2.辦理綜合統計經費14,859千元,較上年度 + 減列教育消費支出調查、通訊費等經費93 + 2千元,增列辦理服務業營運及投資概況 + 調查經費695千元,計淨減237千元。 +3.辦理家庭收支統計經費13,444千元,較上 + 年度減列家庭收支調查訪查費等760千元 + 。 +4.辦理綠色國民所得統計經費972千元,較 + 上年度減列國內旅費等32千元。" +2015,3203101400,89154000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理農林漁牧業普查經費14,858千元,較 + 上年度增列試驗調查及普查前置作業等經 + 費14,157千元。 +2.辦理工商及服務業普查經費1,640千元, + 較上年度增列試驗調查等經費373千元。 +3.辦理人口及住宅普查經費1,096千元,較 + 上年度增列派員赴澳洲研習及轉錄統計相 + 關資料等經費302千元。 +4.普查資訊供應管理及發展經費10,894千元 + ,較上年度減列臨時人員3人之酬金等經 + 費1,035千元。 +5.國富統計經費703千元,與上年度同。 +6.人力資源及專案調查經費33,727千元,較 + 上年度增列因應桃園縣升格直轄市,擴增 + 調查樣本數等經費1,000千元。 +7.受僱員工薪資調查及生產力統計經費11,4 + 45千元,與上年度同。 +8.各機關統計調查及調查網管理經費14,791 + 千元,較上年度增列因應桃園縣升格直轄 + 市,增加調查約僱人員之事務經費200千 + 元。" +2015,3203101500,15644000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數15,644千元,係辦理主計人員 +訓練經費,較上年度增列講師鐘點費、學員 +膳食費、教材費及交通費等997千元。" +2015,3203101600,47778000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.歲計會計資訊管理經費23,810千元,較上 + 年度增列政府歲計會計系統改版推動所需 + 之軟體維護、諮詢服務、上線輔導及委託 + 研究等經費1,213千元。 +2.統計及行政資訊管理經費5,546千元,較 + 上年度減列公文管理、行政知識網、主計 + 人員人事、主計訓練、薪資及內控系統維 + 護費等1,075千元。 +3.資訊系統維運管理經費18,422千元,較上 + 年度增列網際網路專線與頻寬升級等通訊 + 費及個人資料保護、資訊安全、資訊服務 + 管理制度導入等經費6,976千元。" +2015,3203109000,7856000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, +2015,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 +2015,3203300100,352907000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費320,874千元,較上年度核實 + 減列人事費6,673千元。 +2.基本行政工作維持費24,235千元,較上年 + 度減列郵資及電話費等424千元。 +3.人事行政資訊工作經費7,395千元,較上 + 年度減列資訊服務費及設備費等813千元 + 。 +4.人事資料登記管理經費403千元,較上年 + 度減列印刷等經費55千元。" +2015,3203300200,5488000,人事行政綜合規劃,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2.1, +2015,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,7603303400,13280000,無細項,行政院主管,人事行政���處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付7, + 848千元,較上年度減列優惠存款利息差 + 額補助經費7,041千元。 +2.第一屆資深立法委員自願退職給付5,432 + 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 + 助經費7千元。" +2015,7603303600,9367000,無細項,行政院主管,人事行政總處,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數9,367千元,係辦理中央公教 +員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 +公殘廢死亡慰問給付經費,較上年度減列94 +千元。" +2015,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 +校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 +舊制退撫給付,與上年度同。" +2015,7603304400,65000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,退休公教人員年終慰問金調整準備,退休撫卹給付支出,2.3.7,"新增支應退休公教人員年終慰問金調整準備 +如列數。" +2015,8903304500,1846777000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.8,"本年度預算數1,846,777千元,係辦理公教 +人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度 +減列123,223千元。" +2015,3203310100,55971000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費52,174千元,較上年度核實減 + 列人事費1,183千元。 +2.基本行政工作維持費3,797千元,較上年 + 度減列其他業務租金、物品等經費584千 + 元。" +2015,3203311000,73748000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.在職訓練研習課程經費53,207千元,較上 + 年度減列聘請講座及學員膳宿等經費1,52 + 9千元,增列高階公務人員出國短期研習 + 經費12,000千元,計淨增10,471千元。 +2.訓練輔導行政維持經費3,781千元,較上 + 年度減列訓練行政專業服務等經費484千 + 元。 +3.人力資源研究發展經費12,408千元,較上 + 年度減列一般事務費及資訊軟硬體設備費 + 等1,576千元。 +4.網路教學系統經費4,352千元,較上年度 + 增列建置行動學習系統等經費1,196千元 + 。" +2015,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,2.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,3203330100,84538000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費79,246千元,較上年度核實減 + 列人事費1,800千元。 +2.基本行政工作維持費5,292千元,較上年 + 度減列通訊費等430千元,增列購置雜項 + 設備14千元,計淨減416千元。" +2015,3203330200,40063000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教學及發展經費15,384千元,較上年度減 + 列一般事務及雜項設備購置等經費258千 + 元,增列地方高階公務人員出國短期研習 + 及講義教材製作、撰稿、講座鐘點費等6, + 896千元,計淨增6,638千元。 +2.輔導及推廣經費9,984千元,較上年度減 + 列一般事務費等2,020千元,增列講座鐘 + 點費等440千元,計淨減1,580千元。 +3.數位學習經費10,379千元,較上年度減列 + 一般事務費等1,065千元,增列資訊軟硬 + 體設備費及資訊系統維護費等909千元, + 計淨減156千元。 +4.學員事務管理經費4,316千元,較上年度 + 減列雜項設備購置等經費2,066千元。" +2015,3203339000,5680000,營建工程,行政院主管,地方行政研習中心,一般建築及設備,行政支出,2.5.3.1, +2015,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,2.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5303400100,563908000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費476,430千元,較上年度增列 + 南院處11名員額及員工薪俸晉級差額等人 + 事費19,636千元。 +2.基本行政工作維持費87,478千元,較上年 + 度增列水電、機械設備養護等經費2,015 + 千元。" +2015,5303400200,16994000,器物管理研究及展覽,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理及展覽,文化支出,2.6.2.1, +2015,5303400300,23227000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物登錄與科技研析,文化支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文物登錄及徵集經費919千元,較上年度 + 減列文物登錄所需耗材等經費103千元。 +2.文物科技研析維護經費6,826千元,較上 + 年度增列購置文物保存維護科技設備等經 + 費747千元。 +3.文物高精密科學檢測技術研發應用暨實驗 + 室建置經費15,482千元,較上年度增列專 + 案計畫臨時人員酬金325千元。" +2015,5303400400,4033000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物加值運用與管理,文化支出,2.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.智慧財產權授權及權利侵害救濟業務2,10 + 0千元,較上年度增列委請律師所需經費1 + ,000千元。 +2.出版品發行與授權及藏品加值運用等經費 + 1,933千元,較上年度減列攝影器材設備 + 及養護費1,837千元。" +2015,5303400500,26841000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,資訊管理維護,文化支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊管理與維護經費21,841千元,較上年 + 度增列網路通訊費、典藏文物影像查詢系 + 統維護、資通安全設備等經費634千元。 +2.故宮行動電子化服務計畫總經費54,000千 + 元,分5年辦理,101至103年度已編列19, + 759千元,本年度續編第4年度經費5,000 + 千元,較上年度增列文宣品印製、電子化 + 業務推廣活動等經費600千元。" +2015,5303400600,33149000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全管理維護,文化支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.安全系統設備測試及維修經費8,437千元 + ,較上年度增列六大預警系統修護等經費 + 700千元。 +2.安全管制管理及教育訓練經費22,620千元 + ,較上年度增列購置控制中心所需用品等 + 經費118千元。 +3.警衛守護及消防經費2,092千元,較上年 + 度增列防護團、自衛消防編組教育訓練等 + 經費480千元。" +2015,5303400700,2946746000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,故宮南部院區籌建,文化支出,2.6.7,"故宮南部院區籌建計畫總經費7,933,528千 +元,分年辦理,92至103年度已編列經費6,2 +79,400千元,92至101年度繳回國庫1,613,9 +77千元,本年度續編經費2,946,746千元, +較上年度增列1,314,546千元。" +2015,5303409000,19600000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.6.8.1, +2015,5303409800,3600000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.6.9,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,5903410100,732766000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費681,586千元,較上年度核實 + 減列人事費10,415千元。 +2.基本行政工作維持費51,180千元,較上年 + 度減列一般事務費等3,982千元。" +2015,5903411000,30228000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,國家發展計畫之規劃,其他經濟服務支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家發展計畫籌劃經費4,040千元,較上 + 年度減列一般事務費等77千元。 +2.施政計畫編審及中長程計畫制度規劃經費 + 1,553千元,較上年度增列一般事務費等2 + 49千元。 +3.國家發展重要議題研究經費19,079千元, + 較上年度增列辦理全球經濟變動趨勢對台 + 灣經濟的影響與因應對策等經費11,844千 + 元。 +4.國家發展經社資料編製經費2,777千元, + 較上年度減列一般事務費等94千元。 +5.國發會圖書資訊及出版品管理經費2,779 + 千元,較上年度增列資訊服務費等307千 + 元。" +2015,5903411100,25191000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,研擬經濟政策、協調推動財經措施,其他經濟服務支出,2.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.經濟、景氣情勢分析經費11,166千元,較 + 上年度增列資訊服務費等330千元。 +2.財經新策略規劃研究經費14,025千元,較 + 上年度減列辦理節能減碳與經濟發展相關 + 議題之研究等經費6,415千元。" +2015,5903411200,30595000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,社會發展,其他經濟服務支出,2.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.社會發展政策研究經費10,504千元,較上 + 年度減列辦理跨領域整合型社會發展政策 + 研究等經費28,382千元。 +2.政府服務及營造國際環境經費9,447千元 + ,較上年度減列政府服務品質獎獲獎機關 + 獎金等1,043千元。 +3.推動社會發展計畫及組織體制研析經費6, + 132千元,較上年度減列辦理組織改造說 + 明會等經費645千元。 +4.民意調查分析經費4,512千元,較上年度 + 減列辦理民意調查訪問費等439千元。" +2015,5903411300,65884000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進產業發展,其他經濟服務支出,2.7.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.促進產業創新加值經費5,543千元,較上 + 年度減列辦理強化我國服務業國際化之動 + 能等經費2,549千元。 +2.推動產業結構優化經費5,327千元,較上 + 年度增列一般事務費等349千元。 +3.協調推動自由經濟示範區發展經費10,014 + 千元,較上年度減列辦理自由經濟示範區 + 政策研析等經費6,718千元。 +4.新增打造國際創新創業園區經費45,000千 + 元。" +2015,5903411400,8000000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進人力資源發展、完善老年經濟安全制度,其他經濟服務支出,2.7.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研審及推動人力資源規劃、運用、培訓及 + 完善老年經濟安全制度政策經費2,484千 + 元,較上年度增列一般事務費等828千元 + 。 +2.人力資源發展規劃及相關重要議題研究經 + 費5,516千元,較上年度增列辦理產業人 + 力供需評估等經費216千元。" +2015,5903411500,144515000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全國土規劃及經營管理,其他經濟服務支出,2.7.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土、區域、離島與城鄉發展計畫及政策 + 之研審及協調推動經費4,470千元,較上 + 年度減列辦理跨域加值公共建設財務規劃 + 於水利建設方面之應用等經費927千元。 +2.永續發展計畫之協調推動經費6,075千元 + ,較上年度減列建立台灣氣候調適整合平 + 台等經費1,425千元。 +3.辦理公共建設計畫之研審經費133,970千 + 元,較上年度減列補助中央部會辦理國土 + 空間規劃資訊應用等經費4,882千元。其 + 中推動國土資訊系統整體建置計畫總經費 + 671,364千元,分10年辦理,96至103年度 + 已編列300,276千元,本年度續編第9年經 + 費31,090千元,較上年度減列19,655千元 + ;國家建設總合評估規劃中程計畫總經費 + 620,000千元,分6年辦理,101至103年度 + 已編列286,795千元,本年度續編第4年經 + 費102,880千元,較上年度增列14,773千 + 元。" +2015,5903411600,8522000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,管制考核,其他經濟服務支出,2.7.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要專案追蹤經費1,843千元,較上年度 + 增列辦理公務出國報告案件電子化作業管 + 理事項、監察院糾正及調查案件辦理情形 + 等經費393千元。 +2.施政計畫管制經費1,292千元,較上年度 + 減列一般事務費等994千元。 +3.行政機關及國營事業考成經費628千元, + 較上年度減列一般事務費等794千元。 +4.增進管考功能經費600千元,較上年度減 + 列一般事務費等281千元。 +5.地方治理經費4,159千元,較上年度減列 + 資訊服務費等1,039千元。" +2015,5903411700,208986000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,資訊管理,其他經濟服務支出,2.7.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.統籌規劃及審議管考資通訊應用計畫經費 + 3,092千元,與上年度同。 +2.協調各機關推動資通訊應用系統經費176, + 100千元,較上年度減列辦理全字庫應用 + 維護推廣等經費580千元。 +3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 + 動化經費17,060千元,較上年度減列辦理 + 公務員資訊教育及網路教學課程等經費4, + 810千元。 +4.發展及管理國發資訊系統經費12,734千元 + ,較上年度減列電腦系統及資訊設備維護 + 等經費2,790千元。" +2015,5903411800,277138000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,政府資通訊應用建設,其他經濟服務支出,2.7.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.政府雲端應用服務計畫總經費1,158,000 + 千元,分5年辦理,101至103年度已編列5 + 80,508千元,本年度續編第4年經費174,2 + 58千元,較上年度增列1,725千元。 +2.主動全程服務計畫總經費541,877千元, + 分5年辦理,101至103年度已編列230,634 + 千元,本年度續編第4年經費57,000千元 + ,較上年度減列4,757千元。 +3.結合社會網絡計畫總經費83,800千元,分 + 年辦理,101至103年度已編列46,302千元 + ,本年度續編第4年經費14,880千元,較 + 上年度減列120千元。 +4.e化服務宅配到家計畫總經費122,000千元 + ,分5年辦理,101至103年度已編列59,92 + 4千元,本年度續編第4年經費23,000千元 + ,較上年度減列1,924千元。 +5.數位機會調查評估計畫總經費60,000千元 + ,分年辦理,101至103年度已編列48,000 + 千元,本年度續編第4年經費8,000千元, + 與上年度同。" +2015,5903411900,11447000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力,其他經濟服務支出,2.7.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.協調商會建言、推動法規國際調和經費1, + 794千元,較上年度增列專家學者出席費 + 及一般事務費等808千元。 +2.推動法制革新、倡議經商環境改革經費7, + 451千元,較上年度增列辦理公司治理之 + 法制研究等經費5,384千元。 +3.推動落實法規影響評估制度經費2,202千 + 元,較上年度減列台灣新經濟簡訊編製等 + 經費2,958千元。" +2015,5903418100,276000000,花東地區永續發展基金,行政院主管,國家發展委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.7.12.1, +2015,5903419000,1554000,營建工程,行政院主管,國家發展委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.7.13.1, +2015,5903419800,900000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.7.14,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3203420100,161470000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費134,123千元,較上年度增列 + 職員2人、駐警3人之人事費等5,459千元 + 。 +2.基本行政工作維持費27,347千元,較上年 + 度減列電費等3,087千元。" +2015,3203421000,2192000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案管理綜合規劃與宣導經費932千元, + 較上年度減列編印檔案季刊所需稿費及出 + 席費等19千元。 +2.文書檔案管理專業培訓經費257千元,與 + 上年度同。 +3.檔案管理評鑑作業經費532千元,較上年 + 度減列辦理實地評鑑所需國內旅費等212 + 千元。 +4.研究發展與合作交流經費471千元,較上 + 年度減列辦理自行研究案件評審所需出席 + 費等12千元。" +2015,3203421100,751000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案立案編目經費353千元,較上年度減 + 列短程車資等6千元。 +2.檔案徵集移轉經費398千元,較上年度減 + 列辦理檔案鑑選及鑑定研習等經費78千元 + 。" +2015,3203421200,975000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案庫房設施輔導經費78千元,較上年度 + 減列一般事務費等8千元。 +2.國家檔案保存修護經費739千元,較上年 + 度減列辦理檔案入庫及檔案修護所需用品 + 及耗材等經費13千元。 +3.檔案複製儲存作業經費158千元,較上年 + 度減列辦理紙質類國家檔案數位化工作等 + 經費87千元。" +2015,3203421300,1711000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案應用制度經費24千元,較上年度減列 + 印製大專院校檔案應用指導活動教材等經 + 費14千元。 +2.檔案目錄彙送經費338千元,較上年度減 + 列編印檔案目錄等經費7千元。 +3.國家檔案開放應用經費459千元,較上年 + 度減列物品等經費6千元。 +4.檔案展覽推廣經費890千元,較上年度減 + 列辦理檔案展覽等經費163千元。" +2015,3203421400,1542000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.8.6,"本年度預算數1,542千元,係辦理辦公室自 +動化系統與各網站維護及功能增修,較上年 +度減列數據通訊費等172千元。" +2015,3203421800,106901000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案資訊網路合一計畫,行政支出,2.8.7,"文書檔案資訊網路合一計畫總經費605,000 +千元,分5年辦理,101至103年度已編列360 +,490千元,本年度續編第4年經費106,901千 +元,較上年度減列13,901千元。" +2015,3203421900,36273000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案永續典藏與多元服務計畫,行政支出,2.8.8,"國家檔案永續典藏與多元服務計畫總經費21 +7,163千元,分年辦理,100至103年度已編 +列147,581千元,本年度續編第5年經費36,2 +73千元,較上年度減列建置國家檔案典藏處 +所等經費47,037千元,增列辦理紙質類國家 +檔案數位化作業及推廣國家檔案加值等經費 +17,088千元,計淨減29,949千元。" +2015,3203429000,1465000,其他設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.8.9.1, +2015,3203429800,90000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.8.10,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3703610100,265117000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費229,579千元,較上年度增列 + 職員48人之人事費33,152千元。 +2.基本行政工作維持費35,538千元,較上年 + 度減列購置辦公文具用品等經費5,193千 + 元。" +2015,3703610200,58824000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃原住民族政策與制度經費17,637 + 千元,較上年度減列辦理原住民族法規彙 + 編等經費11,700千元。 +2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 + 20,532千元,較上年度增列更新公文資訊 + 系統設備等經費2,991千元。 +3.推動原住民族國際交流經費10,342千元, + 較上年度減列辦理原住民族樂舞節活動等 + 經費17,171千元。 +4.新增健全原住民族法制經費10,313千元。" +2015,3703610500,439886000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟發展業務,民政支出,2.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃輔導原住民族經濟開發經費23,263千 + 元,較上年度增列規劃辦理東埔活動中心 + 促進民間參與等經費2,367千元。 +2.規劃輔導原住民族經濟及產業發展經費37 + 1,725千元,較上年度減列301,469千元, + 包括: + (1)臺東縣原住民文化創意產業聚落計畫 + 總經費250,000千元,分年辦理,102及 + 103年度已編列224,200千元,本年度續 + 編25,800千元,較上年度減列142,400 + 千元。 + (2)輔導原住民族經濟及產業發展經費345 + ,925千元,較上年度減列補助地方政府 + 辦理推展原住民族產業深耕及行銷計畫 + 等經費159,069千元。 +3.原住民技藝研習中心營運管理經費6,469 + 千元,較上年度減列技藝研習中心整修工 + 程等經費1,859千元。 +4.新增規劃輔導原住民傳統智慧創作保護及 + 文化創意經費38,429千元。 +5.上年度辦理原住民溫泉永續經營及輔導獎 + 勵中長程實施計畫預算業已編竣,所列70 + ,300千元如數減列。" +2015,3703610600,94221000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.9.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族土地規劃經費33,640千元,較上 + 年度減列補辦增劃編原住民保留地實施計 + 畫等經費11,454千元。 +2.原住民族土地地權經費39,622千元,較上 + 年度減列補助地方政府辦理原住民族保留 + 地複丈分割計畫等經費5,246千元。 +3.原住民族土地地用經費11,910千元,較上 + 年度增列補助地方政府辦理原住民傳統地 + 景計畫等經費2,470千元。 +4.新增原住民族傳統領域履勘等經費9,049 + 千元。" +2015,3703610700,1191014000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,公共建設業務,民政支出,2.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族住宅改善計畫經費123,099千元 + ,較上年度減列原住民族遷建計畫等經費 + 46,345千元。 +2.特色道路及飲用水設施改善計畫經費826, + 516千元,較上年度增列243,887千元,包 + 括: + (1)原住民族地區部落水資源規劃及供水 + 計畫總經費1,145,300千元,分年辦理 + ,99至103年度已編列1,045,200千元, + 本年度續編100,000千元,較上年度增 + 列20,000千元。 + (2)原住民族部落特色道路改善計畫總經 + 費2,519,100千元,分年辦理,103年度 + 已編列500,000千元,本年度續編723,9 + 20千元,較上年度增列223,920千元。 + (3)原住民公共設施改善計畫經費2,596千 + 元,較上年度減列33千元。 +3.原住民族部落永續發展造景計畫經費208, + 188千元,較上年度減列原住民族部落基 + 礎環境設施改善等經費19,240千元。 +4.新增原住民族部落安全經費33,211千元。" +2015,3703610800,590000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.9.6,"本年度預算數590,000千元,係補助原住民 +族鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住 +民族地區基本建設等經費,較上年度增列44 +,000千元。" +2015,3703618100,239440000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會,非營業特種基金,民政支出,2.9.7.1, +2015,3703619800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.9.8,仍照上年度預算數編列。 +2015,5103610300,1383343000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.9.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族教育協調與發展經費1,247,613 + 千元,係依原住民族教育法第9條規定編 + 列之辦理原住民族教育經費,較上年度減 + 列3,422千元,包括: + (1)提升原住民資訊素養計畫經費29,700 + 千元,較上年度減列辦理建置原鄉無線 + 寬頻環境等經費5,300千元。 + (2)無線電視台數位頻道上鏈計畫經費70, + 000千元,較上年度增列辦理舊訊號併 + 載等經費20,000千元。 + (3)辦理原住民教育推展計畫經費1,147,9 + 13千元,較上年度減列18,122千元。 +2.原住民族文化維護與發展經費135,730千 + 元,較上年度減列辦理原住民族文化振興 + 與發展計畫等經費11,351千元。" +2015,6203610400,2300658000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,社會救助支出,2.9.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強原住民醫療衛生保健服務經費667,72 + 3千元,較上年度增列補助原住民就醫交 + 通費等1,815千元。 +2.推動原住民社會福利服務經費1,623,691 + 千元,較上年度增列老年基本保證年金( + 原住民給付)等經費87,983千元。 +3.原住民就業服務經費9,244千元,較上年 + 度減列辦理促進原住民就業宣導等經費2, + 636千元。" +2015,6203610900,410715000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,社會救助支出,2.9.11,"本年度預算數410,715千元,係公益彩券回 +饋金運用及輔導原住民族就業等經費,較上 +年度增列103,263千元。" +2015,3703620100,61367000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,一般行政,民政支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費33,351千元,較上年度減列32 + 3千元。 +2.基本行政工作維持費28,016千元,較上年 + 度減列購置辦公室用品等經費920千元。" +2015,3703620200,50706000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,藝術展示表演及教育推廣業務,民政支出,2.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藝術展示表演業務經費41,752千元,較上 + 年度增列辦理蘭嶼傳統家屋保存現況調查 + 暨維護活化運用計畫等經費7,313千元。 +2.教育推廣業務經費8,954千元,較上年度 + 減列辦理推廣園區原住民族文化活動等經 + 費574千元。" +2015,3703629000,13122000,營建工程,行政院主管,文化園區管理局,一般建築及設備,民政支出,2.10.3.1, +2015,3703629800,500000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,第一預備金,民政支出,2.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3703640100,138133000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費112,556千元,較上年度核實 + 減列人事費1,137千元。 +2.基本行政工作維持費25,577千元,較上年 + 度減列資訊軟硬體設備費及辦公資訊養護 + 等經費5,201千元。" +2015,3703641000,112028000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃客家政策及法規經費43,144千元 + ,較上年度減列100千元,包括: + (1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費1 + 0,878千元,較上年度減列辦理委員會 + 議等經費100千元。 + (2)客家文化躍升計畫─知識體系發展計 + 畫,總經費193,596千元,分6年辦理, + 103年度已編列32,266千元,本年度續 + 編第2年經費32,266千元,與上年度同 + 。 +2.發展研究暨管制考核計畫經費11,739千元 + ,較上年度減列3,322千元,包括: + (1)辦理推動客家雲端服務暨建立基礎資 + 料計畫經費8,370千元,較上年度減列1 + ,836千元。 + (2)新增辦理推動資訊管理及安全制度建 + 立等計畫經費3,369千元。 + (3)上年度辦理客家基礎資料之調查研究 + 計畫預算業已編竣,所列4,855千元如 + 數減列。 +3.海外客家事務推展計畫總經費374,826千 + 元,分6年辦理,103年度已編列62,471千 + 元,本年度續編第2年經費57,145千元, + 較上年度減列5,326千元。" +2015,3703649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.11.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,5303642000,188784000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.11.4,"客家特色產業創新發展計畫總經費1,244,02 +8千元,分6年辦理,103年度已編列198,094 +千元,本年度續編第2年經費188,784千元, +較上年度減列9,310千元。" +2015,5303643000,1258577000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.11.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家文化躍升計畫─文藝發展計畫總經費 + 1,910,286千元,分6年辦理,103年度已 + 編列312,843千元,本年度續編第2年經費 + 288,343千元,較上年度減列24,500千元 + 。 +2.客家語言深耕計畫總經費1,537,722千元 + ,分6年辦理,103年度已編列249,660千 + 元,本年度續編第2年經費242,763千元, + 較上年度減列6,897千元。 +3.辦理協助營造客家文化生活環境計畫經費 + 701,757千元,較上年度增列163,992千元 + ,包括: + (1)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導 + 審查及培訓課程等經費2,240千元,較 + 上年度減列249千元。 + (2)客家文化生活環境營造計畫總經費3,5 + 73,000千元,分6年辦理,103年度已編 + 列535,276千元,本年度續編第2年經費 + 699,517千元,較上年度增列164,241千 + 元。 +4.客家文化資產之規劃與協調經費25,714千 + 元,較上年度減列4,077千元,包括: + (1)辦理客家文化資產保存及運用等經費8 + ,693千元,較上年度減列保存臺灣客家 + 重要史料與文獻及獎勵補助客家優良出 + 版品等經費1,077千元。 + (2)「客家文化躍升計畫-客庄文化資源 + 調查計畫」總經費123,000千元,分6年 + 辦理,103年度已編列20,021千元,本 + 年度續編第2年經費17,021千元,較上 + 年度減列3,000千元。" +2015,5303644000,587913000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,傳播行銷推展,文化支出,2.11.6,"客家傳播行銷計畫總經費3,785,136千元, +分6年辦理,103年度已編列599,726千元, +本年度續編第2年經費587,913千元,較上年 +度減列11,813千元。" +2015,5303645000,302382000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.11.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費63,028千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費511千元。 +2.基本行政工作維持費9,355千元,較上年 + 度減列水電費等經費1,163千元。 +3.南北園區營運及設施管理計畫經費229,99 + 9千元,較上年度減列370,957千元,包括 + : + (1)客家文化躍升計畫-園區領航計畫-苗 + 栗園區總經費712,375千元,分6年辦理 + ,103年度已編列106,763千元,本年度 + 續編113,698千元,較上年度增列6,935 + 千元。 + (2)客家文化躍升計畫-園區領航計畫-六 + 堆園區總經費442,075千元,分6年辦理 + ,103年度已編列71,875千元,本年度 + 續編77,552千元,較上年度增列5,677 + 千元。 + (3)推動客家雲端服務暨建立基礎資料計 + 畫之建立基礎計畫-全球客家數位博物 + 館計畫,總經費13,825千元,分3年辦 + 理,103年度已編列2,025千元,本年度 + 續編2,520千元,較上年度增列495千元 + 。 + (4)新增南北園區跨域深耕計畫-苗栗園區 + 經費12,000千元。 + (5)新增南北園區跨域深耕計畫-六堆園區 + 經費24,229千元。 + (6)上年度辦理南北園區設施管理及擴充 + 計畫預算業已編竣,所列420,293千元 + 如數減列。" +2015,3703670100,86629000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費77,046千元,較上年度增列兼 + 職費等41千元。 +2.基本行政工作維持費9,215千元,較上年 + 度增列一般事務費等574千元。 +3.召開委員會議經費335千元,較上年度減 + 列一般事務費20千元。 +4.推動政風工作經費33千元,較上年度減列 + 一般事務費4千元。" +2015,3703671000,1428866000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃及選務資訊化經費2,031千元, + 較上年度減列資訊服務費等226千元。 +2.選務策進經費3,102千元,較上年度增列 + 委託辦理選務講習及世界選舉機關協會會 + 員大會國外旅費等1,187千元。 +3.法政業務工作經費394千元,較上年度減 + 列國內旅費等44千元。 +4.新增第9屆立法委員選舉經費1,418,904千 + 元。 +5.新增第14任總統副總統選舉先期作業經費 + 4,435千元。 +6.上年度辦理及督導地方公職人員選舉經費 + 29,789千元,如數減列。" +2015,3703671100,337026000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.12.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費321,797千元,較上年度增列 + 兼職費等267千元。 +2.基本行政工作維持費15,229千元,較上年 + 度減列一般事務費等624千元。" +2015,3703671300,616030000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.12.4,"本年度預算數616,030千元,係依公職人員 +選舉罷免法第43條第6項規定編列政黨競選 +費用補助金,與上年度同。" +2015,3703679000,0,交通及運輸設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.12.5.1, +2015,3703679800,597000,無細���,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.12.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,5903820100,295835000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費282,002千元,較上年度核實 + 減列人事費3,849千元。 +2.基本行政工作維持費13,833千元,較上年 + 度減列大樓管理費、郵資及印刷費等738 + 千元。" +2015,5903821000,5595000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.13.2.1, +2015,5903829000,804000,其他設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.13.3.1, +2015,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5803850100,670406000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費596,293千元,較上年度核實 + 減列人事費6,023千元。 +2.新增基本行政工作維持費74,113千元,係 + 配合立法院審議103年度中央政府總預算 + 案所作決議,原編列於通訊傳播監督管理 + 基金,自本年度起納編總預算之辦理一般 + 事務所需辦公室租金及水電費等經費。" +2015,5803859800,70000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.14.2,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3203900100,343885000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費312,874千元,較上年度核實 + 減列人事費13,146千元。 +2.基本行政工作維持費22,937千元,較上年 + 度減列辦公室修繕及購置辦公設備等經費 + 3,571千元。 +3.資訊管理經費8,074千元,較上年度減列 + 購置資訊軟硬體設備費826千元。" +2015,3203901000,33351000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.情勢評估與政策規劃經費6,982千元,較 + 上年度減列辦理兩岸情勢座談、大陸工作 + 研討會及補助學術機構辦理研討活動等經 + 費6,559千元。 +2.兩岸互動與協商經費6,491千元,較上年 + 度增列辦理兩岸事務首長互訪及APEC峰會 + 相關幕僚作業等經費2,981千元。 +3.兩岸議題國內外智庫間合作規劃經費7,15 + 7千元,較上年度減列辦理大陸與國際情 + 勢研討會等經費1,028千元。 +4.研究與資訊服務經費12,721千元,較上年 + 度增列辦理委託研究等經費319千元。" +2015,3203901200,32613000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.經貿政策及協商議題之研擬及推動經費14 + ,067千元,較上年度減列辦理兩岸經貿議 + 題研究及政策規劃等經費2,674千元。 +2.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費3, + 085千元,較上年度減列辦理兩岸經貿情 + 勢及大陸經濟動態資訊研究等經費340千 + 元。 +3.加強對臺商之輔導、聯繫及服務工作經費 + 12,756千元,較上年度減列臺商窗口及在 + 地服務經費1,417千元。 +4.加強對經貿團體聯繫、溝通及協助經費2, + 705千元,較上年度減列辦理兩岸經貿協 + 商說明會、執行成果發表及協助經貿團體 + 辦理兩岸經貿交流相關活動等經費304千 + 元。" +2015,3203901300,213533000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.15.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸法政交流政策規劃及研擬推動經費10 + ,710千元,較上年度增列對於赴大陸地區 + 國人發送緊急關懷電話簡訊等經費2,670 + 千元。 +2.兩岸事務法規之研擬、協調及審議經費8, + 175千元,較上年度減列辦理兩岸法政議 + 題研究等經費1,893千元。 +3.兩岸法政議題之協商、規劃與推動經費8, + 417千元,較上年度減列辦理兩岸政策與 + 協議之溝通說明等經費666千元。 +4.捐助財團法人海峽交流基金會辦理兩岸中 + 介事務經費186,231千元,較上年度減列 + 辦理兩岸協商談判及提供民眾相關服務等 + 經費9,802千元。" +2015,3203901400,224751000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.15.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.港澳政策之研究及規劃經費3,105千元, + 較上年度減列辦理專案研究、座談會及研 + 討會等經費264千元。 +2.港澳交流事務之協調與執行經費11,519千 + 元,較上年度減列赴港澳辦理經貿及文化 + 相關展演活動等經費1,082千元。 +3.臺灣與港澳交流及服務工作經費198,353 + 千元,較上年度增列加強辦理臺港澳交流 + 工作等經費962千元。 +4.強化臺灣與港澳溝通及磋商機制經費11,7 + 74千元,較上年度減列捐助財團法人臺港 + 經濟文化合作策進會等經費862千元。" +2015,3203901500,43873000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.15.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.大陸政策說明及溝通經費27,967千元,較 + 上年度增列辦理政策宣導業務等經費13,6 + 36千元。 +2.新聞發布、聯繫與禮賓經費4,584千元, + 較上年度增列媒體互動及新聞聯繫等經費 + 513千元。 +3.海外聯繫與政策說明經費8,280千元,較 + 上年度增列辦理海外文宣活動等經費1,68 + 5千元。 +4.政策諮詢與聯繫服務經費3,042千元,較 + 上年度減列協助相關單位辦理兩岸交流活 + 動等經費193千元。" +2015,3203909800,1620000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.15.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,5203902100,0,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟發展政策研究,科學支出,2.15.8,"上年度委託辦理大陸與兩岸經濟議題研究預 +算業已編竣,所列9,662千元如數減列。" +2015,5303901100,47740000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.15.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸文教議題之研議、策略規劃與協商經 + 費4,316千元,較上年度減列兩岸文教議 + 題座談及諮詢等經費444千元。 +2.文教交流活動之輔導與推動經費18,734千 + 元,較上年度減列結合民間資源推動兩岸 + 文教交流活動等經費1,695千元。 +3.兩岸資訊對等交流之推動經費20,863千元 + ,較上年度減列協助民間團體辦理廣電、 + 新聞及出版活動等經費3,962千元。 +4.大陸臺商子女教育之輔導經費3,827千元 + ,較上年度減列協助大陸臺商子女返臺接 + 受補充教育等經費870千元。" +2015,3203910100,44422000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費38,716千元,較上年度核實減 + 列人事費739千元。 +2.基本工作維持費5,706千元,較上年度減 + 列影印機租金等772千元。" +2015,3203910200,7909000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,飛航安全業務,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.事故調查業務經費2,253千元,較上年度 + 減列研討會及印刷等經費104千元。 +2.調查能量建立業務經費5,656千元,較上 + 年度增列購置新式飛航紀錄器解讀設備及 + 資訊安全設施等經費765千元。" +2015,3203919800,30000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.16.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3203950100,264121000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費195,926千元,較上年度核實 + 減列人事費2,440千元。 +2.基本行政工作維持費68,195千元,較上年 + 度減列印刷、環境佈置、辦理會議及其他 + 雜項等經費2,652千元。" +2015,3203951000,70357000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費69 + 9千元,較上年度減列購買文具紙張及電 + 腦週邊耗材等經費97千元。 +2.健全技師、工程技術顧問公司管理法制, + 提升工程產業國際競爭力經費27,048千元 + ,較上年度增列捐助工程產業開拓全球市 + 場等經費16,935千元。 +3.健全與落實政府採購法規及制度經費1,79 + 3千元,較上年度減列政府採購法令彙編 + 及相關資料印製等經費610千元。 +4.健全工程採購法規及制度經費750千元, + 較上年度減列工程採購相關法令研訂、修 + 正之資料印製等經費173千元。 +5.推動政府採購電子化經費6,511千元,較 + 上年度減列業務系統功能增修等經費1,09 + 0千元。 +6.中央採購稽核小組業務經費2,769千元, + 較上年度減列辦理採購稽核業務與防弊業 + 務座談會、編印相關資料及檢驗、拆驗或 + 鑑定等經費332千元。 +7.採購申訴審議委員會經費30,787千元,較 + 上年度減列辦理會議、政府採購爭議處理 + 法令教育訓練及資料印製等經費428千元 + 。" +2015,3203952000,14636000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫之審議與永���公共工程之推 + 動經費2,731千元,較上年度減列災後復 + 建系統維護費、資訊設備租金等487千元 + 。 +2.公共技術規範、認證、整合、維護、推廣 + 與研發經費7,556千元,較上年度減列辦 + 理公共工程基礎資料庫研究計畫等經費1, + 551千元。 +3.公共工程技術鑑定業務經費4,349千元, + 較上年度減列辦理工程技術鑑定及諮詢等 + 經費118千元。" +2015,3203953000,13315000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫執行之督導協調及考核經費 + 778千元,較上年度減列公共建設計畫督 + 導及訪查所需國內出差旅費等153千元。 +2.公共工程品質管理計畫經費9,097千元, + 較上年度減列辦理協助公共工程施工品質 + 業務等經費1,135千元。 +3.建立公共工程管理資訊體系經費3,440千 + 元,較上年度減列公共工程管理資訊系統 + 硬體設備與軟體維護等經費382千元。" +2015,3203959800,2100000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.17.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,3304010100,1761809000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,221,276千元,較上年度核 + 實減列人事費456千元。 +2.基本行政工作維持費267,574千元,較上 + 年度減列各類服務人員制服製作、院區設 + 備養護及油料等經費6,332千元。 +3.進修訓練經費5,350千元,較上年度減列 + 職員參加外部訓練等經費1,495千元。 +4.公共關係等秘書業務經費56,544千元,較 + 上年度增列多媒體簡報系統重新製作等經 + 費8,481千元。 +5.資訊管理業務經費211,065千元,較上年 + 度減列委辦費及國會資訊建設成果光碟製 + 作等經費3,770千元。" +2015,3304010200,292725000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, +2015,3304010300,10784000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費4,432千元,較上年度增列 + 一般事務費等532千元。 +2.委員會議事經費6,352千元,較上年度增 + 列一般事務費等710千元。" +2015,3304010400,5200000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制諮詢業務經費3,550千元,較上年度 + 減列兩岸研究小組赴大陸地區研究、參訪 + 及交流活動等經費180千元。 +2.預算諮詢業務經費1,650千元,與上年度 + 同。" +2015,3304010500,44991000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.圖書管理經費37,541千元,較上年度增列 + 光碟及線上資料庫購置等經費369千元。 +2.議政博物管理經費7,450千元,較上年度 + 增列委辦費及一般事務費等1,900千元。" +2015,3304010600,28667000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報行政經費11,617千元,較上年度減列 + 汰換委員研究會館有線電視纜線等經費2, + 000千元。 +2.文書印刷經費17,050千元,較上年度增列 + 購置印刷耗材等經費1,600千元。" +2015,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨(政)團 +委員席次補助各黨(政)團運作所需經費,與 +上年度同。" +2015,3304019000,18000000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, +2015,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405010100,948141000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費515,915千元,較上年度核實 + 減列人事費3,418千元,增列(含移撥)員 + 額1人之人事費778千元,計淨減2,640千 + 元。 +2.基本行政工作維持費34,468千元,較上年 + 度增列購置辦公廳室清潔用物品等經費10 + 2千元。 +3.辦理司法行政業務經費120,978千元,較 + 上年度減列支援法院少年安置、處分或治 + 療等經費12,249千元。 +4.辦理電腦資訊作業經費276,780千元,較 + 上年度增列司法院暨所屬各機關辦理法庭 + 科技化所需電腦及週邊設備汰換等經費77 + ,228千元。" +2015,3405011000,5426000,無細項,司法院主管,司法院,大法官議事業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數5,426千元,係辦理憲法及其 +他法令解釋業務經費,較上年度減列辦理國 +際法學人士交流等經費143千元。" +2015,3405011300,3161000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事行政及法案研修經費2,773千元 + ,較上年度減列增進民事審判效能及推動 + 民事訴訟專業化等經費343千元。 +2.捐助民間機構及團體經費388千元,較上 + 年度減列捐助地區公證人公會等經費20千 + 元。" +2015,3405011400,31075000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數31,075千元,係辦理刑事行政 +及法案研修業務經費,較上年度減列人民觀 +審制度推動經費1,982千元。" +2015,3405011500,6105000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費5,987 + 千元,較上年度減列業務用書表及研究報 + 告印製等經費334千元。 +2.捐助民間機構及團體經費118千元,較上 + 年度減列捐助臺灣行政法學會經費6千元 + 。" +2015,3405011600,25462000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事行政與法案研修經費2,09 + 6千元,較上年度減列推動家事事件法相 + 關制度等經費32千元。 +2.捐助民間機構及團體經費23,366千元,較 + 上年度增列補助民間團體設置駐法院家事 + 服務中心等經費10,675千元。" +2015,3405011700,13249000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理研究改進司法制度業務經費11,315千 + 元,較上年度減列辦理法案修訂、司法制 + 度推動等各項交流活動經費404千元。 +2.捐助民間機構及團體經費1,934千元,較 + 上年度減列捐助律師訓練經費等103千元 + 。" +2015,3405019000,2994000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.8.1, +2015,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2015,6305011900,985935000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.10,"本年度預算數985,935千元,係捐助法律扶 +助基金會經費,較上年度增列39,068千元。" +2015,7605011900,213164000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.11,"本年度預算數213,164千元,係司法官退休 +退養給付經費,較上年度增列35,296千元。" +2015,3405050100,505360000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費478,578千元,較上年度減列( + 含移撥)員額7人之人事費16,380千元,增 + 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 + 費740千元,計淨減15,640千元。 +2.基本行政工作維持費12,359千元,較上年 + 度減列文康活動費等91千元。 +3.辦理司法行政業務經費14,423千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費3,686千元 + 。" +2015,3405051000,7430000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,582千元,較上 + 年度增列印製資料書表等經費929千元。 +2.辦理刑事案件業務經費3,457千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費119千 + 元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 + 經費391千元,較上年度減列國內旅費等2 + 千元。" +2015,3405059000,0,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, +2015,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405100100,172446000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費160,937千元,較上年度減列( + 含移撥)員額1人之人事費443千元,增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 2,281千元,計淨增1,838千元。 +2.基本行政工作維持費5,954千元,較上年 + 度減列公務車輛租用等經費172千元。 +3.辦理司法行政業務經費5,555千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費2,324千元 + 。" +2015,3405101000,3357000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,357千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列辦理公務送達郵資 +等經費224千元。" +2015,3405109000,1300000,其他設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, +2015,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405110100,289657000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費250,112千元,較上年度增列( + 含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費6,266千元。 +2.基本行政工作維持費21,313千元,較上年 + 度減列辦公廳室租金等經費39,482千元。 +3.辦理司法行政業務經費18,232千元,較上 + 年度增列設施及機械設備養護等經費3,42 + 9千元。" +2015,3405111000,5178000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數5,178千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列辦理行政訴訟案件 +鑑定等經費609千元。" +2015,3405118500,0,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.4.3,"上年度臺北高等行政法院興建辦公廳室計畫 +預算業已編竣,所列16,985千元如數減列。" +2015,3405119000,1270000,交通及運輸設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.4.1, +2015,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405120100,117151000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費104,668千元,較上年度減列( + 含移撥)員額2人之人事費1,773千元。 +2.基本行政工作維持費6,198千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費119千元。 +3.辦理司法行政業務經費6,285千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費372千元。" +2015,3405121000,2604000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數2,604千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列購置行政訴訟設備 +等經費11千元。" +2015,3405129000,994000,其他設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, +2015,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405130100,150197000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費133,237千元,較上年度減列( + 含移撥)員額1人之人事費647千元,增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 3,495千元,計淨增2,848千元。 +2.基本行政工作維持費7,351千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費207千元。 +3.辦理司法行政業務經費9,609千元,較上 + 年度減列建物結構耐震評估及安全鑑定等 + 經費287千元。" +2015,3405131000,4243000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數4,243千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列國內旅費等72千元 +。" +2015,3405139000,3165000,其他設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, +2015,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405200100,88483000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費83,727千元,較上年度減列( + 含移撥)員額1人之人事費4,704千元。 +2.基本行政工作維持費2,903千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費114千元。 +3.辦理司法行政業務經費1,853千元,較上 + 年度減列委員健康檢查費等43千元。" +2015,3405201000,1254000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理懲戒案件審議業務經費1,010千元, + 較上年度減列購置懲戒設備等經費12千元 + 。 +2.辦理懲戒案件調查業務經費244千元,較 + 上年度減列國內旅費等11千元。" +2015,3405209000,300000,其他設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, +2015,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405250100,102180000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,091千元,較上年度減列( + 含移撥)員額1人之人事費778千元,增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等3,99 + 8千元,計淨��3,220千元。 +2.基本行政工作維持費24,552千元,較上年 + 度減列辦公廳室租金等經費2,424千元。 +3.辦理司法行政業務經費22,537千元,較上 + 年度增列設施及機械設備養護等經費9,51 + 3千元。" +2015,3405251000,58278000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理研習業務經費47,611千元,較上年度 + 減列教育訓練學員住宿費等5,592千元。 +2.辦理法官研習進修之國際交流業務經費10 + ,667千元,較上年度增列派員出國進修及 + 專題研究等經費4,405千元。" +2015,3405258500,0,無細項,司法院主管,法官學院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.8.3,"上年度法官學院興建辦公廳舍計畫預算業已 +編竣,所列59,984千元如數減列。" +2015,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405260100,198267000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費152,509千元,較上年度減列( + 含移撥)員額1人之人事費647千元,增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等7,65 + 6千元,計淨增7,009千元。 +2.基本行政工作維持費36,416千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費10千元。 +3.辦理司法行政業務經費9,342千元,較上 + 年度減列職務宿舍養護等經費3,949千元 + 。" +2015,3405261000,4113000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費1,377千元,較上 + 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 + 件等經費19千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,133千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費1千元。 +3.辦理行政訴訟業務經費1,603千元,較上 + 年度減列購置法律圖書等經費462千元。" +2015,3405269000,600000,其他設備,司法院主管,智慧財產法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, +2015,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405300100,1500917000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,360,873千元,較上年度增 + 列(含移撥)員額2人之人事費、員工薪俸 + 晉級差額及退休離職儲金等經費22,611千 + 元。 +2.基本行政工作維持費31,680千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費508千元。 +3.辦理司法行政業務經費108,364千元,較 + 上年度減列辦公廳室養護等經費3,602千 + 元。" +2015,3405301000,38237000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,639千元,較上 + 年度減列國內旅費等101千元。 +2.辦理刑事案件業務經費24,562千元,較上 + 年度減列國內旅費等398千元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 + 1,036千元,與上年度同。" +2015,3405301500,52420000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數52,420千元,係辦理刑事補償 +經費,較上年度增列7,384千元。" +2015,3405308500,0,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.10.4,"上年度新建檔卷大樓暨法官職務宿舍計畫終 +止,所列3,300千元如數減列。" +2015,3405309000,0,營建工程,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.5.1, +2015,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405310100,620104000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費594,393千元,較上年度減列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 615千元。 +2.基本行政工作維持費11,892千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費312千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,819千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費443千元。" +2015,3405311000,15861000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費4,338千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費11,523千元,較上 + 年度減列國內旅費等253千元。" +2015,3405319000,1270000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, +2015,3405319800,423000,���細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405320100,389058000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費363,227千元,較上年度核實 + 減列人事費1,547千元。 +2.基本行政工作維持費8,560千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費163千元。 +3.辦理司法行政業務經費17,271千元,較上 + 年度增列辦公廳室養護等經費5,145千元 + 。" +2015,3405321000,11339000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,194千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費8,145千元,較上 + 年度減列國內旅費等573千元。" +2015,3405329000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, +2015,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405330100,467611000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費439,965千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 7,793千元。 +2.基本行政工作維持費12,879千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費128千元。 +3.辦理司法行政業務經費14,767千元,較上 + 年度增列辦公廳室養護等經費1,090千元 + 。" +2015,3405331000,17508000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,524千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費13,984千元,較上 + 年度減列國內旅費等277千元。" +2015,3405339000,1273000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, +2015,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405340100,141781000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費131,330千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 1,175千元。 +2.基本行政工作維持費4,716千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費152千元。 +3.辦理司法行政業務經費5,735千元,較上 + 年度增列辦公廳室養護等經費620千元。" +2015,3405341000,6782000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,048千元,較上 + 年度減列國內旅費等230千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,734千元,與上 + 年度同。" +2015,3405349000,12000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, +2015,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405410100,1446446000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,330,341千元,較上年度增 + 列(含移撥)員額7人之人事費、員工薪俸 + 晉級差額及退休離職儲金等經費12,060千 + 元。 +2.基本行政工作維持費47,765千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費598千元。 +3.辦理司法行政業務經費68,340千元,較上 + 年度增列辦公廳室養護等經費21,559千元 + 。" +2015,3405411000,98493000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費44,977千元,較上 + 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 + 件等經費185千元。 +2.辦理刑事案件業務經費16,448千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費10千元。 +3.辦理民事執行業務經費33,577千元,較上 + 年度減列國內旅費等447千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費3,491千元,較上 + 年度減列國內旅費等304千元。" +2015,3405411200,10977000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費724千元,與 + 上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費10,253 + 千元,與上年度同。" +2015,3405411400,2512000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.15.4,"本年度預算數2,512千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2015,3405419000,23346000,營建工程,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.5.1, +2015,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405420100,634588000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費589,367千元,較上年度增列( + 含移撥)員額2人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等6,327千元。 +2.基本行政工作維持費18,862千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費249千元。 +3.辦理司法行政業務經費26,359千元,較上 + 年度增列辦公廳室養護等經費2,049千元 + 。" +2015,3405421000,64196000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費25,236千元,較上 + 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 + 件等經費52千元。 +2.辦理刑事案件業務經費17,267千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費137千元。 +3.辦理民事執行業務經費18,304千元,較上 + 年度減列國內旅費等1,023千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費3,389千元,與上 + 年度同。" +2015,3405421200,7710000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費439千元,與 + 上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,271 + 千元,與上年度同。" +2015,3405421400,624000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.16.4,"本年度預算數624千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2015,3405429000,1348000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.5.1, +2015,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405430100,1114440000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費1,039,421千元,較上年度增 + 列(含移撥)員額4人之人事費、員工薪俸 + 晉級差額及退休離職儲金等經費15,943千 + 元。 +2.基本行政工作維持費36,031千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費87千元。 +3.辦理司法行政業務經費38,988千元,較上 + 年度減列建物結構耐震評估及安全鑑定等 + 經費3,727千元。" +2015,3405431000,92429000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費39,913千元,較上 + 年度減列國內旅費等398千元。 +2.辦理刑事案件業務經費24,037千元,較上 + 年度減列國內旅費等1,234千元。 +3.辦理民事執行業務經費27,613千元,較上 + 年度增列辦理民事執行拍賣等經費1,629 + 千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費866千元,與上年 + 度同。" +2015,3405431200,10391000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,651千元, + 與上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,740 + 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 + 或治療等經費2,086千元。" +2015,3405431400,225000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.17.4,"本年度預算數225千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等412千 +元。" +2015,3405439000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.5.1, +2015,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405470100,847522000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費789,114千元,較上年度增列( + 含移撥)員額9人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費30,207千元。 +2.基本行政工作維持費27,560千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費282千元。 +3.辦理司法行政業務經費30,848千元,較上 + 年度增列辦公廳室養護等經費1,857千元 + 。" +2015,3405471000,81304000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費27,214千元,較上 + 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 + 件等經費3千元。 +2.辦理刑事案件業務經費22,172千元,較上 + 年度減列辦理刑事案件鑑定等經費124千 + 元。 +3.辦理民事執行業務經費30,424千元,較上 + 年度增列辦理民事執行拍賣等經費690千 + 元。 +4.辦理行政訴訟業務經費1,494千元,較上 + 年度增列特約通譯報酬等經費392千元。" +2015,3405471200,16241000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年事件處理,司法支出,4.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費792千元,與 + 上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費15,449 + 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 + 或治療等經費2,093千元。" +2015,3405471400,1122000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.18.4,"本年度預算數1,122千元,係辦理公證及提 +存業務經費,較上年度減列國內旅費等100 +千元。" +2015,3405478500,344023000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.5,"臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大 +樓新興房屋建築計畫總經費3,352,764千元 +,分年辦理,97至103年度已編列254,560千 +元,本年度續編344,023千元,較上年度增 +列108,850千元。" +2015,3405479000,126000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.6.1, +2015,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.7,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405480100,420832000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費388,968千元,較上年度減列( + 含移撥)員額3人之人事費1,608千元,增 + 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 + 費9,922千元,計淨增8,314千元。 +2.基本行政工作維持費12,635千元,較上年 + 度增列水電費等1,794千元。 +3.辦理司法行政業務經費19,229千元,較上 + 年度增列新辦公大樓啟用搬遷費等5,563 + 千元。" +2015,3405481000,32333000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,378千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費615千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費11,011千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費270千元。 +3.辦理民事執行業務經費8,618千元,較上 + 年度減列國內旅費等100千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費326千元,較上年 + 度減列國內旅費等10千元。" +2015,3405481200,5262000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年事件處理,司法支出,4.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費288千元,與 + 上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,974 + 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 + 或治療等經費360千元。" +2015,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.19.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2015,3405488500,344869000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.19.5,"臺灣新竹地方法院遷建辦公大樓新興房屋建 +築計畫總經費1,655,113千元,分6年辦理, +99至103年度已編列1,310,244千元,本年度 +續編最後一年經費344,869千元,較上年度 +減列425,131千元。" +2015,3405489000,2540000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.6.1, +2015,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.7,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405490100,278705000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費256,859千元,較上年度減列( + 含移撥)員額1人之人事費1,254千元。 +2.基本行政工作維持費9,993千元,較上年 + 度減列購置公務車油料等經費273千元。 +3.辦理司法行政業務費11,853千元,較上年 + 度減列辦公廳室養護等經費959千元。" +2015,3405491000,22379000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費9,757��元,較上 + 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 + 件等經費59千元。 +2.辦理刑事案件業務經費5,555千元,較上 + 年度減列國內旅費等422千元。 +3.辦理民事執行業務經費7,007千元,較上 + 年度減列國內旅費等495千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費60千元,與上年度 + 同。" +2015,3405491200,4490000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年事件處理,司法支出,4.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費171千元,與 + 上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,319 + 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 + 或治療等經費550千元。" +2015,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.20.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2015,3405499000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.5.1, +2015,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405500100,1193117000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,124,958千元,較上年度增 + 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 + 費24,088千元。 +2.基本行政工作維持費29,279千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費555千元。 +3.辦理司法行政業務經費38,880千元,較上 + 年度增列辦公廳室養護等經費2,386千元 + 。" +2015,3405501000,97725000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費39,843千元,較上 + 年度減列辦理消費者債務清理等業務委外 + 經費89千元。 +2.辦理刑事案件業務經費16,760千元,較上 + 年度減列國內旅費等614千元。 +3.辦理民事執行業務經費40,692千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費3,782 + 千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費430千元,較上年 + 度減列國內旅費等100千元。" +2015,3405501200,6837000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年事件處理,司法支出,4.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費582千元,較 + 上年度減列國內旅費等158千元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,255 + 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 + 或治療等經費472千元。" +2015,3405501400,556000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.21.4,"本年度預算數556千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等241千 +元。" +2015,3405509000,126000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.5.1, +2015,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405510100,272830000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費253,330千元,較上年度減列( + 含移撥)員額1人之人事費1,123千元,增 + 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 + 費4,823千元,計淨增3,700千元。 +2.基本行政工作維持費7,638千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費146千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,862千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費2,853千元 + 。" +2015,3405511000,24175000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費10,118千元,較上 + 年度增列辦理消費者債務清理等業務委外 + 經費265千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,156千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費2千元。 +3.辦理民事執行業務經費9,686千元,較上 + 年度增列辦理民事執行拍賣等經費179千 + 元。 +4.辦理行政訴訟業務經費215千元,較上年 + 度減列國內旅費等25千元。" +2015,3405511200,4155000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年事件處理,司法支出,4.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費295千元,與 + 上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,860 + 千元,較上年度減列少年志工協助調查保 + 護業務等經費7千元。" +2015,3405511400,200000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.22.4,"本年度預算數200千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等110千 +元。" +2015,3405519000,1360000,其他設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.5.1, +2015,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405520100,527494000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費500,685千元,較上年度減列( + 含移撥)員額1人之人事費1,123千元,增 + 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 + 費19,586千元,計淨增18,463千元。 +2.基本行政工作維持費12,191千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費174千元。 +3.辦理司法行政業務經費14,618千元,較上 + 年度減列辦公廳室清潔維護等經費36千元 + 。" +2015,3405521000,45646000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費13,558千元,較上 + 年度增列辦理消費者債務清理等業務委外 + 經費245千元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,690千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費1千元。 +3.辦理民事執行業務經費19,095千元,較上 + 年度增列辦理民事執行拍賣等經費332千 + 元。 +4.辦理行政訴訟業務經費4,303千元,與上 + 年度同。" +2015,3405521200,5549000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年事件處理,司法支出,4.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費103千元,與 + 上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,446 + 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 + 或治療等經費1,445千元。" +2015,3405521400,453000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.23.4,"本年度預算數453千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2015,3405528500,296786000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.23.5,"臺灣彰化地方法院遷建辦公廳室及新建檔證 +大樓工程計畫總經費2,200,911千元,分7年 +辦理,99至103年度已編列1,439,627千元, +本年度續編第6年經費296,786千元,較上年 +度減列503,214千元。" +2015,3405529000,761000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.6.1, +2015,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.7,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405530100,348290000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費326,623千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 8,412千元。 +2.基本行政工作維持費9,301千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費193千元。 +3.辦理司法行政業務經費12,366千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費1,203千元 + 。" +2015,3405531000,30385000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費10,729千元,較上 + 年度減列國內旅費等94千元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,131千元,較上 + 年度減列辦理刑事案件鑑定等經費283千 + 元。 +3.辦理民事執行業務經費11,658千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費224千 + 元。 +4.辦理行政訴訟業務經費867千元,較上年 + 度減列國內旅費等33千元。" +2015,3405531200,5370000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費38千元,與上 + 年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,332 + 千元,較上年度減列少年志工協助調查保 + 護業務等經費50千元。" +2015,3405531400,265000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.24.4,"本年度預算數265千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等2千元 +。" +2015,3405539000,1294000,其他設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.5.1, +2015,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405540100,408458000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費378,313千元,較上年度增列( + 含移撥)員額2人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費7,753千元。 +2.基本行政工作維持費14,411千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費110千元。 +3.辦理司法行政業務經費15,734千元,較上 + 年度減列設施及機械設備養護等經費422 + 千元。" +2015,3405541000,35746000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費13,062千元,較上 + 年度減列國內旅費等520千元。 +2.辦理刑事案件業務經費11,175千元,較上 + 年度減列辦理刑事案件鑑定等經費510千 + 元。 +3.辦理民事執行業務經費11,350千元,較上 + 年度減列國內旅費等615千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費159千元,較上年 + 度增列國內旅費等1千元。" +2015,3405541200,4221000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年事件處理,司法支出,4.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費432千元,與 + 上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,789 + 千元,與上年度同。" +2015,3405541400,383000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.25.4,"本年度預算數383千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2015,3405549000,420000,其他設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.5.1, +2015,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405560100,821295000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費758,038千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 25,552千元。 +2.基本行政工作維持費26,923千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費544千元。 +3.辦理司法行政業務經費36,334千元,較上 + 年度減列建物結構耐震評估及安全鑑定經 + 費等1,434千元。" +2015,3405561000,80524000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費31,756千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費110千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費16,093千元,較上 + 年度減列國內旅費等586千元。 +3.辦理民事執行業務經費32,562千元,較上 + 年度減列國內旅費等2,113千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費113千元,與上年 + 度同。" +2015,3405561200,7923000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年事件處理,司法支出,4.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費373千元,與 + 上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,550 + 千元,較上年度減列少年志工協助調查保 + 護業務等經費463千元。" +2015,3405561400,887000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.26.4,"本年度預算數887千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2015,3405569000,26958000,營建工程,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.5.1, +2015,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405580100,1184738000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,098,053千元,較上年度減 + 列(含移撥)員額3人之人事費1,073千元 + ,增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金 + 等經費31,615千元,計淨增30,542千元。 +2.基本行政工作維持費45,173千元,較上年 + 度減列公務車輛養護等經費1,204千元。 +3.辦理司法行政業務經費41,512千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費3,796千元 + 。" +2015,3405581000,127026000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費57,661千元,較上 + 年度減列國內旅費等1,148千元。 +2.辦理刑事案件業務經費33,003千元,較上 + 年度減列國內旅費等1,132千元。 +3.辦理民事執行業務經費35,900千元,較上 + 年度增列辦理民事執行拍賣等經費562千 + 元。 +4.辦理行政訴訟業務經費462千元,與上年 + 度同。" +2015,3405581400,1003000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.27.3,"本年度預算數1,003千元���係辦理公證及提 +存業務經費,較上年度減列國內旅費等91千 +元。" +2015,3405588500,369325000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.27.4,"籌建臺灣橋頭地方法院辦公廳舍計畫總經費 +2,068,266千元,分年辦理,92至103年度已 +編列1,698,941千元,本年度續編最後1年經 +費369,325千元,較上年度減列468,675千元 +。" +2015,3405589000,10735000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.5.1, +2015,3405589800,791000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405590100,445383000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費419,132千元,較上年度減列( + 含移撥)員額3人之人事費2,609千元,增 + 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 + 費7,856千元,計淨增5,247千元。 +2.基本行政工作維持費13,428千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費63千元。 +3.辦理司法行政業務經費12,823千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費1,750千元 + 。" +2015,3405591000,41430000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費15,069千元,較上 + 年度減列國內旅費等85千元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,183千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費204千元。 +3.辦理民事執行業務經費18,815千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費671千 + 元。 +4.辦理行政訴訟業務經費363千元,較上年 + 度減列國內旅費等6千元。" +2015,3405591200,7879000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.28.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,134千元, + 較上年度減列國內旅費等5千元。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,745 + 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 + 或治療等經費1,046千元。" +2015,3405591400,314000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.28.4,"本年度預算數314千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等9千元 +。" +2015,3405599000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.5.1, +2015,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405600100,200412000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費187,367千元,較上年度增列( + 含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費3,978千元。 +2.基本行政工作維持費5,827千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費204千元。 +3.辦理司法行政業務經費7,218千元,較上 + 年度減列建物結構耐震評估及安全鑑定等 + 經費3,161千元。" +2015,3405601000,12445000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,663千元,較上 + 年度減列國內旅費等102千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,133千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費1千元。 +3.辦理民事執行業務經費4,432千元,較上 + 年度減列國內旅費等158千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費217千元,與上年 + 度同。" +2015,3405601200,3893000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費68千元,與上 + 年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,825 + 千元,較上年度減列少年志工協助調查保 + 護業務等經費47千元。" +2015,3405601400,213000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.29.4,"本年度預算數213千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2015,3405609000,745000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.5.1, +2015,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405610100,249209000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費230,397千元,較上年度核實 + 減列人��費1,107千元。 +2.基本行政工作維持費8,565千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費252千元。 +3.辦理司法行政業務經費10,247千元,較上 + 年度增列辦公廳室養護等經費1,277千元 + 。" +2015,3405611000,18250000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務6,235千元,較上年度 + 減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事件等 + 經費88千元。 +2.辦理刑事案件業務經費5,654千元,較上 + 年度減列辦理刑事案件鑑定等經費134千 + 元。 +3.辦理民事執行業務經費5,376千元,較上 + 年度減列國內旅費等175千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費985千元,與上年 + 度同。" +2015,3405611200,7781000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年事件處理,司法支出,4.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費1,009千元, + 與上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,772 + 千元,較上年度減列國內旅費等200千元 + 。" +2015,3405611400,155000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.30.4,"本年度預算數155千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2015,3405619000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.5.1, +2015,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405620100,247631000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費227,221千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 7,434千元。 +2.基本行政工作維持費8,577千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費234千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,833千元,較上 + 年度增列辦公廳室養護等經費642千元。" +2015,3405621000,18951000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費7,362千元,較上 + 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 + 件等經費89千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,847千元,與上 + 年度同。 +3.辦理民事執行業務經費6,358千元,較上 + 年度減列國內旅費等298千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費384千元,與上年 + 度同。" +2015,3405621200,3554000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年事件處理,司法支出,4.31.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費247千元,與 + 上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,307 + 千元,與上年度同。" +2015,3405621400,100000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.31.4,"本年度預算數100千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2015,3405629000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.5.1, +2015,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405630100,288487000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費264,681千元,較上年度減列( + 含移撥)員額1人之人事費536千元,增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 10,834千元,計淨增10,298千元。 +2.基本行政工作維持費10,618千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費221千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,188千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費4,009千元 + 。" +2015,3405631000,24153000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費9,316千元,較上 + 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 + 件等經費14千元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,514千元,較上 + 年度減列國內旅費等173千元。 +3.辦理民事執行業務經費7,175千元,較上 + 年度減列國內旅費等217千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費148千元,與上年 + 度同。" +2015,3405631200,3461000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年事件處理,司法支出,4.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費76千元,與上 + 年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,385 + 千元,較上年度減列��年志工協助調查保 + 護業務等經費8千元。" +2015,3405631400,176000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.32.4,"本年度預算數176千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2015,3405639000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.5.1, +2015,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405640100,108245000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費94,812千元,較上年度減列( + 含移撥)員額1人之人事費643千元,增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 1,268千元,計淨增625千元。 +2.基本行政工作維持費6,792千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費133千元。 +3.辦理司法行政業務經費6,641千元,較上 + 年度增列辦公大樓外牆石材檢測費等241 + 千元。" +2015,3405641000,4451000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,124千元,較上 + 年度減列國內旅費等117千元。 +2.辦理刑事案件業務經費936千元,較上年 + 度減列國內旅費等42千元。 +3.辦理民事執行業務經費1,321千元,與上 + 年度同。 +4.辦理行政訴訟業務經費70千元,與上年度 + 同。" +2015,3405641200,767000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年事件處理,司法支出,4.33.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費51千元,與上 + 年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費716千 + 元,較上年度增列辦理少年安置、處分或 + 治療等經費191千元。" +2015,3405641400,154000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.33.4,"本年度預算數154千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2015,3405649000,460000,其他設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.5.1, +2015,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405800100,231331000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費209,702千元,較上年度增列( + 含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費10,786千元。 +2.基本行政工作維持費9,980千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費15千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,649千元,較上 + 年度減列設施及機械設備養護等經費324 + 千元。" +2015,3405801000,8374000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數8,374千元,係辦理民事事件 +業務經費,較上年度減列法院裁定移付鄉鎮 +市公所調解事件等經費10千元。" +2015,3405801200,17875000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,少年事件處理,司法支出,4.34.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費4,743千元, + 與上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費13,132 + 千元,較上年度減列國內旅費等260千元 + 。" +2015,3405809000,958000,其他設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.4.1, +2015,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.34.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405900100,25727000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下; +1.人員維持費23,369千元,較上年度減列( + 含移撥)員額1人之人事費2,280千元,增 + 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 + 費2,769千元,計淨增489千元。 +2.基本行政工作維持費724千元,較上年度 + 減列替代役宿舍租金等經費132千元。 +3.辦理司法行政業務經費1,634千元,較上 + 年度減列辦公廳室清潔維護費等20千元。" +2015,3405901000,1312000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費187千元,較上年 + 度減列國內旅費等20千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,125千元,較上 + 年度減列國內旅費等35千元。" +2015,3405909000,5823000,土地購置,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, +2015,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405910100,80383000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費74,468千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費2, + 504千元。 +2.基本行政工作維持費2,840千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費91千元。 +3.辦理司法行政業務經費3,075千元,較上 + 年度減列設施及機械設備養護費等11千元 + 。" +2015,3405911000,3113000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費941千元,較上年 + 度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事件 + 等經費1千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,530千元,較上 + 年度減列國內旅費等87千元。 +3.辦理民事執行業務經費526千元,與上年 + 度同。 +4.辦理行政訴訟業務經費116千元,與上年 + 度同。" +2015,3405911200,875000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年事件處理,司法支出,4.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費198千元,與 + 上年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費677千 + 元,較上年度減列聘請少年輔導及保護志 + 工辦理協助調查保護業務所需經費等11千 + 元。" +2015,3405911400,92000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.36.4,"本年度預算數92千元,係辦理公證及提存業 +務經費,與上年度同。" +2015,3405919000,23460000,土地購置,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.36.5.1, +2015,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.36.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3405930100,24008000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費20,228千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費41 + 2千元。 +2.基本行政工作維持費1,081千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費41千元。 +3.辦理司法行政業務經費2,699千元,較上 + 年度增列辦公廳室養護等經費201千元。" +2015,3405931000,754000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費323千元,較上年 + 度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事件 + 等經費1千元。 +2.辦理刑事案件業務經費316千元,較上年 + 度減列國內旅費等58千元。 +3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 + 同。 +4.辦理行政訴訟業務經費34千元,與上年度 + 同。" +2015,3405931200,167000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年事件處理,司法支出,4.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年事件審理業務經費86千元,與上 + 年度同。 +2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費81千元 + ,較上年度減列少年志工協助調查保護業 + 務等經費4千元。" +2015,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.37.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 +務經費,與上年度同。" +2015,3405939000,456000,其他設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.5.1, +2015,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3506010100,333109000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費280,434千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休退職給付等經費 + 3,230千元。 +2.基本行政工作維持費39,260千元,較上年 + 度減列辦理玉衡樓1至3樓結構補強等經費 + 4,701千元。 +3.資訊業務經費13,415千元,較上年度增列 + 網內網路資訊整合系統改版建置等經費2, + 049千元。" +2015,3506011200,3236000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考銓議事業務經費1,034千元,較上年度 + 減列購置文具用品耗材等經費107千元。 +2.考銓業務考察經費2,202千元,較上年度 + 減列國內考察參訪等經費219千元。" +2015,3506011300,1202000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制作業及法規編印經費578千元,較上 + 年度減列購置文具用品耗材等經費60千元 + 。 +2.訴願審議及督導經費624千元,較上年度 + 減列會議資料印製費等65千元。" +2015,3506011400,11275000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 + 費2,786千元,較上年度減列通訊費等101 + 千元。 +2.考銓施政業務審查及督導經費1,805千元 + ,較上年度增列舉辦全國人事行政會議等 + 經費284千元。 +3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費3,267 + 千元,較上年度減列考銓書刊撰稿、審查 + 等經費338千元。 +4.考試及格人員服務及施政成果宣導經費1, + 008千元,較上年度減列購置文具用品耗 + 材及會議資料印製等經費104千元。 +5.考銓研究發展經費1,497千元,較上年度 + 減列文官制度委託研究經費等613千元。 +6.國際文官制度學術交流經費912千元,較 + 上年度減列稿費及授課講座鐘點費等94千 + 元。" +2015,3506019000,0,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, +2015,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3506100100,301486000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費269,877千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,410千元。 +2.基本行政工作維持費31,609千元,較上年 + 度減列國家考試園區委外專業評估等經費 + 4,987千元,增列行政大樓漏水修繕及外 + 牆磁磚整修等經費15,892千元,計淨增10 + ,905千元。" +2015,3506101400,10206000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, +2015,3506109000,0,交通及運輸設備,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.3.1, +2015,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3506200100,390029000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費333,251千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,333千元。 +2.基本行政工作維持費23,877千元,較上年 + 度增列汰換機房空調主機等經費1,366千 + 元。 +3.資訊系統之使用及管理經費32,901千元, + 較上年度增列汰換資料庫主機等經費11,0 + 23千元。" +2015,3506200200,6592000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動人事法制及銓敘行政業務經費976千 + 元,較上年度減列法規編印等經費685千 + 元。 +2.人事法制、管理及銓敘業務經費5,616千 + 元,較上年度減列公務人員傑出貢獻獎選 + 拔表揚等經費557千元。" +2015,3506209000,920000,交通及運輸設備,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,5.3.3.1, +2015,3506209800,776000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,6106200300,220469000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員保險管理及監理業務經費1,504 + 千元,較上年度減列公保業務宣導等經費 + 41千元。 +2.補助公教人員保險事務經費218,965千元 + ,較上年度增列5,323千元。" +2015,6306205800,18998000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.6,"本年度預算數18,998千元,係對早期退休公 +教人員生活特別困難者每年三節發給照護金 +,較上年度減列2,453千元。" +2015,7606205300,23672630000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員退休給付經費22,770,295千元, + 較上年度增列退休給付197,684千元。 +2.公務人員撫卹給付經費412,200千元,與 + 上年度同。 +3.公務人員殮葬補助經費34,820千元,與上 + 年度同。 +4.政務人員退職酬勞金給付經費393,593千 + 元,較上年度減列退職酬勞金3,248千元 + 。 +5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金經費17 + ,818千元,較上年度減列179千元。 +6.撥補政務人員退撫基金不足經費43,904千 + 元,較上年度減列664千元。" +2015,7706200600,1759000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.8.1, +2015,3506300100,141122000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費126,049千元,較上年度核實 + 減列人事費1,500千元。 +2.基本行政工作維持費15,073千元,較上年 + 度增列業務資訊系統功能增修、維護及汰 + 換電腦軟體等經費3,467千元。" +2015,3506301100,2445000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, +2015,3506309000,820000,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般建築及設備,考試支出,5.4.3.1, +2015,3506309800,916000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3506400100,97125000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費75,201千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額及保險等經費400千元。 +2.基本行政工作維持費13,613千元,較上年 + 度減列稅捐及清潔管理維護等經費2,072 + 千元。 +3.資訊管理業務經費8,311千元,較上年度 + 減列資訊維護等經費1,052千元。" +2015,3506401100,160339000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員考試錄取人員訓練經費92,021千 + 元,較上年度減列辦理高普初考及地方特 + 考錄取人員訓練等經費1,950千元。 +2.公務人員晉升官等訓練經費52,525千元, + 較上年度增列辦理訓練及購置學員使用之 + 各項教學設備等經費3,139千元。 +3.國內外公務人員培訓之交流合作經費4,68 + 3千元,較上年度減列辦理國際人士研習 + 班等經費784千元。 +4.公務人員終身學習經費3,608千元,較上 + 年度減列辦理推廣公務人員閱讀及終身學 + 習各項活動等經費503千元。 +5.高階公務人員訓練經費750千元,較上年 + 度減列辦理高階文官培訓教學活動等經費 + 98千元。 +6.公務人員行政中立訓練經費666千元,較 + 上年度減列講座鐘點費等99千元。 +7.追求卓越強化文官培訓功能計畫經費3,32 + 7千元,較上年度減列購置雜項設備等經 + 費181千元。 +8.新增文官學習科學發展計畫經費2,759千 + 元。" +2015,3506401200,61835000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費22,891千元,較上年度核實減 + 列人事費400千元。 +2.基本行政工作維持費5,089千元,較上年 + 度減列業務費及購置雜項設備等經費666 + 千元。 +3.資訊管理業務經費1,691千元,較上年度 + 減列購置物品及資訊軟硬體設備等經費18 + 8千元。 +4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費19,8 + 32千元,較上年度減列購置雜項設備等經 + 費1,000千元。 +5.中區公務人員晉升官等訓練經費6,872千 + 元,較上年度減列購置雜項設備等經費80 + 8千元,增列晉升官等訓練業務費619千元 + ,計淨減189千元。 +6.建物結構補強工程經費5,460千元,與上 + 年度同。" +2015,3506409000,0,營建工程,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般建築及設備,考試支出,5.5.4.1, +2015,3506409800,380000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,7706500100,37939000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費34,375千元,較上年度核實減 + 列人事費480千元。 +2.基本行政工作維持費3,564千元,較上年 + 度增列資訊軟硬體設備費等30千元。" +2015,7706502100,2554000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數2,554千元,係辦理退撫基金 +監理業務所需經費,較上年度增列50千元。" +2015,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,7606605300,740000000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.7.1,"本年度預算數740,000千元,係退撫基金運 +用收益未達法定收益,依法由國庫撥補之經 +費,與上年度同。" +2015,7706600100,112578000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較��下: +1.人員維持費104,185千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,436千元。 +2.基本行政工作維持費8,393千元,較上年 + 度減列購置文具用品耗材及勞力事務委外 + 等經費519千元。" +2015,7706600600,27687000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金收支及保管之規劃經費27,352千元, + 較上年度減列國內外委託經營評選審查等 + 經費811千元,增列建置符合國際財務報 + 導準則(IFRS)之財務會計資訊系統及委託 + 辦理退撫基金第6次精算作業等經費3,540 + 千元,計淨增2,729千元。 +2.基金收繳及退撫給與之撥付經費335千元 + ,較上年度減列郵資及印製退撫給與通知 + 等經費21千元。" +2015,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3607010100,658053000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費605,311千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費526千元。 +2.基本行政工作維持費39,308千元,較上年 + 度增列購置辦公用品等經費1,113千元。 +3.資訊管理經費13,434千元,較上年度減列 + 資訊系統維護費2,000千元。" +2015,3607010300,8172000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.議事行政經費4,878千元,較上年度減列 + 影印機租金等經費328千元。 +2.國際監察事務活動經費3,294千元,較上 + 年度增列辦理人權研討會議等經費500千 + 元。" +2015,3607010900,19597000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查巡察業務經費18,062千元,較上年度 + 減列購置辦公用品等經費2,144千元。 +2.委員國外考察經費1,535千元,與上年度 + 同。" +2015,3607011200,9474000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公職人員財產申報經費6,849千元,較上 + 年度減列宣導資料印製等經費374千元。 +2.政治獻金申報經費2,352千元,較上年度 + 增列宣導資料印製等經費400千元。 +3.利益衝突及遊說經費273千元,較上年度 + 減列宣導資料印製等經費26千元。" +2015,3607019000,6009000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, +2015,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,3607100100,929950000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費886,319千元,較上年度增列 + 法定編制人員待遇等經費16,961千元。 +2.基本行政工作維持費36,765千元,較上年 + 度減列差旅費等1,352千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費6, + 866千元,較上年度減列購置電信設備等 + 經費336千元。" +2015,3607101000,30463000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央政府審計工作經費27,688千元,較上 + 年度減列差旅費等1,023千元。 +2.審計訓練經費2,775千元,較上年度減列 + 派員出國研究等經費37千元。" +2015,3607102000,9760000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數9,760千元,係各縣市地方審 +計工作經費,較上年度減列差旅費等128千 +元。" +2015,3607109000,104766000,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, +2015,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,3607600100,67886000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費64,962千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費300千元。 +2.基本行政工作維持費2,607千元,較上年 + 度減列房屋建築養護費等經費30千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費31 + 7千元,較上年度增列汰換停車設備配備 + 等經費67千元。" +2015,3607601000,1913000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數1,913千元,係執行審計工作 +所需經費,較上年度減列差旅費等222千元 +。" +2015,3607609800,136000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,3607620100,52967000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費51,347千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費1,505千元,較上年 + 度增列其他業務租金等經費52千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費11 + 5千元,較上年度減列辦公廳舍整修等經 + 費742千元。" +2015,3607621000,1825000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,825千元,係執行審計工作 +所需經費,較上年度減列差旅費等224千元 +。" +2015,3607629000,584000,交通及運輸設備,監察院主管,審計部新北市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.4.3.1, +2015,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3607630100,39128000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費37,651千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費3,376千元。 +2.基本行政工作維持費1,362千元,較上年 + 度增列改制作業相關費用等91千元。 +3.新增辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經 + 費115千元。" +2015,3607631000,940000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數940千元,係執行審計工作所 +需經費,與上年度同。" +2015,3607639800,80000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,本年度預算數編列如列數。 +2015,3607640100,57856000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,447千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費2,950千元。 +2.基本行政工作維持費1,742千元,較上年 + 度減列電話通訊費等126千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費66 + 7千元,較上年度增列汰換貨梯設備等經 + 費121千元。" +2015,3607641000,1545000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,545千元,係執行審計工作 +所需經費,較上年度減列差旅費等53千元。" +2015,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,3607660100,57124000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費54,873千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費2,050千元。 +2.基本行政工作維持費1,952千元,較上年 + 度減列差旅費等104千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費29 + 9千元,較上年度減列汰購辦公廳舍泡沫 + 滅火設備等經費1,732千元。" +2015,3607661000,1728000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,728千元,係執行審計工作 +所需經費,較上年度減列差旅費等88千元。" +2015,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,3607700100,71615000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費68,164千元,較上年度核實減 + 列人事費1,500千元。 +2.基本行政工作維持費3,203千元,較上年 + 度減列資訊服務費等187千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費24 + 8千元,較上年度減列汰購資訊硬體設備 + 等經費38千元。" +2015,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.8.2,"本年度預算數1,538千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2015,3607709000,635000,交通及運輸設備,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.8.3.1, +2015,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3708010100,870888000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費793,283千元,較上年度核實 + 減列人事費17,993千元。 +2.基本行政工作維持費65,686千元,較上年 + 度減列油料及房屋建築養護費等1,416千 + 元。 +3.統計業務專案計畫經費5,900千元,較上 + 年度減列辦理內政統計各項調查等經費60 + 2千元。 +4.綜合規劃業務專案計畫6,019千元,較上 + 年度減列研究發展、管制考核、動員會報 + 、國會及新聞聯繫等經費1,197千元。" +2015,3708011000,792239000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方自治督導經費2,312千元,較上年度 + 減列研修地方行政與立法機關組織準則及 + 行政區劃等經費408千元。 +2.公民參政暨政黨政治經費3,821千元,較 + 上年度增列建置「政黨及全國性政治團體 + 資訊查詢系統」等經費2,721千元。 +3.禮制及二二八國家紀念館事務經費46,102 + 千元,較上年度減列321,066千元,包括 + : + (1)辦理健全國家禮制座談會及委託財團 + 法人二二八事件紀念基金會管理二二八 + 國家紀念館等經費29,902千元,較上年 + 度減列7,266千元。 + (2)新增補助財團法人二二八事件紀念基 + 金會辦理發放二二八事件賠償金16,200 + 千元。 + (3)上年度補助財團法人二二八事件紀念 + 基金預算業已編竣,所列330,000千元 + 如數減列。 +4.政黨審議業務經費760千元,與上年度同 + 。 +5.宗教事務推動與發展經費16,292千元,較 + 上年度增列舉辦學術研討會、補助宗教團 + 體及學術機構等經費2,176千元。 +6.地方行政工作經費595,266千元,較上年 + 度減列218,275千元,包括: + (1)督導地方行政業務、辦理地方自治人 + 員培訓、推動公共造產及調解行政業務 + 等經費3,088千元,較上年度減列1,521 + 千元。 + (2)補助鄉鎮市辦理公共造產等經費15,06 + 8千元,較上年度減列9,023千元。 + (3)健全地方發展均衡基礎建設計畫總經 + 費2,000,000千元,分4年辦理,102至1 + 03年度已編列952,552千元,本年度續 + 編第3年經費459,626千元,較上年度減 + 列30,374千元。 + (4)補助屏東縣政府行政中心增建工程總 + 經費237,484千元,分2年辦理,103年 + 度已編列120,000千元,本年度續編最 + 後1年經費117,484千元,較上年度減列 + 2,516千元。 + (5)補助連江縣政府聯合辦公大樓興建計 + 畫總經費132,191千元,分3年辦理,10 + 3年度已編列10,000千元,本年度暫緩 + 編列,上年度所列10,000千元如數減列 + 。 + (6)上年度補助高雄市政府鳳山行政中心 + 新建大樓工程計畫預算業已編竣,所列 + 164,841千元如數減列。 +7.殯葬管理經費95,182千元,較上年度增列 + 15,798千元,包括: + (1)辦理殯葬管理業務宣導及捐助國內殯 + 葬公協會加入國際組織等經費3,974千 + 元,較上年度增列1,496千元。 + (2)殯葬設施示範計畫第3期計畫總經費48 + 0,210千元,分4年辦理,102至103年度 + 已編列176,276千元,本年度續編第3年 + 經費91,208千元,較上年度增列14,302 + 千元。 +8.協助民間各界辦理國家重大慶典32,504千 + 元,與上年度同。" +2015,3708011500,169017000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導改進戶籍行政經費1,701千元,較上 + 年度減列戶政日慶祝活動等經費491千元 + 。 +2.加強改進國籍行政經費608千元,與上年 + 度同。 +3.辦理戶籍人口統計經費1,510千元,較上 + 年度減列編印統計資料等經費266千元。 +4.推行人口政策經費2,151千元,較上年度 + 減列推動及規劃人口政策等經費580千元 + 。 +5.戶役政資訊作業及管理經費155,989千元 + ,較上年度增列戶役政資訊系統及電腦軟 + 硬體維護等經費117,210千元。 +6.戶政人員之培訓經費1,430千元,較上年 + 度減列664千元。 +7.新增戶政行動化服務推廣建置計畫5,628 + 千元。" +2015,3708012500,206241000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, +2015,3708012700,924558000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費469,325千元,較上年度核實 + 減列人事費6,967千元。 +2.基本行政工作維持費3,849千元,較上年 + 度減列辦理國土測繪中心研考及管理等經 + 費782千元。 +3.測繪控制點管理維護經費6,217千元,較 + 上年度減列一般事務費等1,737千元。 +4.資料供應及受託測量經費16,873千元,較 + 上年度減列物品等經費510千元。 +5.測繪資訊與技術管理應用經費534千元, + 較上年度減列資訊服務等經費96千元。 +6.測繪科技發展計畫經費19,791千元,較上 + 年度減列購置機械設備等經費1,663千元 + 。 +7.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- + 土地測量總經費1,261,200千元,分10年 + 辦理,95至103年度已編列1,106,686千元 + ,本年度���編最後1年經費154,514千元, + 較上年度減列23,365千元。 +8.基本測量及圖資測製實施計畫-土地測量 + 總經費49,369千元,分5年辦理,100至10 + 3年度已編列41,435千元,本年度續編最 + 後1年經費7,934千元,較上年度減列350 + 千元。 +9.新增地籍圖重測後續計畫,總經費2,611, + 032千元,分9年辦理,本年度編列第1年 + 經費245,521千元。 +10.上年度辦理地籍圖重測計畫第二期計畫 + 預算業已編竣,所列258,653千元如數減 + 列。" +2015,3708012800,126868000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費117,664千元,較上年度核實 + 減列人事費4,189千元。 +2.基本行政工作維持費3,192千元,較上年 + 度減列教育訓練費、其他業務租金及國內 + 旅費等580千元。 +3.規劃設計監工業務經費6,012千元,較上 + 年度減列資訊服務費及購置資訊硬體設備 + 等經費1,061千元,增列按日按件計資酬 + 金及國內旅費等401千元,計淨減660千元 + 。 +4.上年度辦理農村社區土地重劃示範計畫預 + 算業已編竣,所列18,421千元如數減列。" +2015,3708013000,201155000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃及推動辦公室電腦化作業經費35,013 + 千元,較上年度減列汰換電腦及網路週邊 + 設備等經費2,989千元。 +2.自然人憑證創新應用服務推廣計畫總經費 + 390,600千元,分5年辦理,101至103年度 + 已編列163,100千元,本年度續編第4年經 + 費50,000千元,與上年度同。 +3.行政資訊系統開發及維護處理經費18,934 + 千元,較上年度減列線上簽核公文管理資 + 訊系統等經費919千元,增列建置開放資 + 料集等經費1,487千元,計淨增568千元。 +4.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- + 內政資訊業務總經費2,030,794千元,分1 + 0年辦理,95至103年度已編列1,933,586 + 千元,本年度續編最後1年經費97,208千 + 元,較上年度減列5,068千元。" +2015,3708019000,690000,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.8.1, +2015,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2015,6108013700,23852390000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農民保險業務經費23,850,806千元,較上 + 年度減列補助農民參加農民健康保險經費 + 68,037千元、農民參加全民健康保險經費 + 912,862千元及彌補農民健康保險虧損1,6 + 89,547千元,增列辦理農保健康保險業務 + 行政作業等經費688千元,計淨減2,669,7 + 58千元。 +2.農民保險監理業務經費1,584千元,較上 + 年度減列辦理農民健康保險費率精算及財 + 務評估委託研究案等經費1,531千元。" +2015,6308013500,29629000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 + 費15,072千元,較上年度減列補助人民團 + 體辦理各項重要紀念節慶及重要業務活動 + 等經費4,181千元,增列辦理全國性社會 + 團體資訊管理系統建置經費4,800千元, + 計淨增619千元。 +2.健全職業團體組織經費1,431千元,較上 + 年度減列補助職業團體辦理好人好事代表 + 表揚活動及輔導團體推展工作等經費2,15 + 8千元。 +3.健全合作社場組織經費4,726千元,較上 + 年度減列補助合作社(場)擴(發)展業務等 + 經費995千元。 +4.強化合作事業輔導經費8,400千元,較上 + 年度減列辦理座談會、研討會及展示會等 + 經費889千元。" +2015,5608112000,214543000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 + 43,351千元,較上年度減列辦理國家公園 + 永續論壇等經費3,251千元。 +2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 + 11,117千元,較上年度增列2,191千元, + 包括: + (1)國家公園生物多樣性地理資訊系統暨 + 資料庫建置計畫總經費49,338千元,分 + 8年辦理,97至103年度已編列43,138千 + 元,本年度續編最後1年經費6,200千元 + ,較上年度增列600千元。 + (2)辦理智慧生態計畫經費4,917千元,較 + 上年度增列1,591千元。 +3.都會公園管理與維護經費56,186千元,較 + 上年度增列高雄及台中都會公園公共設施 + 維護等經費5,585千元。 +4.健全國家公園保護區系統之資源調查及經 + 營管理計畫經費4,535千元,較上年度減 + 列辦理一般行政及保育研究作業等經費84 + 4千元。 +5.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計 + 畫經費99,354千元,較上年度增列辦理各 + 項設施整建維護等經費4,105千元。" +2015,5608113000,308305000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, +2015,5708110100,995026000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ +1.人員維持費921,135千元,較上年核實減 + 列人事費12,690千元。 +2.基本行政工作維持費43,732千元,較上年 + 度減列一般行政事務等經費3,687千元。 +3.營建資訊系統開發管理與維護經費30,159 + 千元,較上年度增列2,491千元,包括: + (1)辦理營建資訊系統開發管理與維護經 + 費17,527千元,較上年度增列944千元 + 。 + (2)辦理建築管理智慧化服務計畫經費12, + 632千元,較上年度增列1,547千元。" +2015,5708111000,1587549000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 + 擬審議、規劃管理經費37,913千元,較上 + 年度淨減18,832千元,包括: + (1)研擬國土、區域發展政策與土資場及 + 營建餘土資訊等經費23,913千元,較上 + 年度減列研訂都會區域計畫與後續推動 + 實施機制等經費3,932千元。 + (2)新增海岸規劃及資料庫建置計畫總經 + 費57,000千元,分4年辦理,本年度編 + 列第1年經費14,000千元。 + (3)上年度海岸復育及景觀改善示範計畫 + 等預算業已編竣,所列28,900千元如數 + 減列。 +2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 + 建設經費4,825千元,較上年度增列2,078 + 千元。 +3.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開 + 發經理業輔導管理經費8,438千元,較上 + 年度減列莫拉克風災徵收土地之用地管理 + 等經費2,980千元。 +4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 + 作經費35,256千元,較上年度減列1,802 + 千元,包括: + (1)辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維 + 護、諮詢、操作訓練及系統開發工作等 + 經費5,461千元,較上年度減列1,597千 + 元。 + (2)智慧綠建築推動方案總經費118,670千 + 元,分4年辦理,101至103年度已編列8 + 8,875千元,本年度續編最後1年經費29 + ,795千元,較上年度減列205千元。 +5.辦理建築師管理與輔導工作計畫經費7,37 + 0千元,較上年度減列加強建築師管理工 + 作等經費16千元。 +6.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 + 管理經費17,286千元,較上年度減列5,91 + 6千元,包括: + (1)建築物實施耐震能力評估及補強方案 + 經費13,920千元,較上年度減列4,989 + 千元。 + (2)推動公寓大廈及社區管理維護等經費3 + ,366千元,較上年度減列927千元。 +7.推動市區道路管理及辦理公共設施保留地 + 等經費1,602千元,較上年度減列566千元 + 。 +8.辦理共同管道及建設下水道等業務管理經 + 費81,833千元,較上年度淨增32,099千元 + ,包括: + (1)辦理共同管道及建設下水道等業務管 + 理經費1,833千元,較上年度減列647千 + 元。 + (2)國家地理資訊系統建置及推動十年計 + 畫-公共設施管線資料管理供應系統計 + 畫總經費327,649千元,分10年辦理,9 + 5至103年度已編列247,649千元,本年 + 度續編最後1年經費80,000千元,較上 + 年度增列32,746千元。 +9.辦理振興建築投資業措施減輕購屋者利息 + 負擔經費5,592千元,較上年度減列1,378 + ,010千元,包括: + (1)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 + 息補貼1,353千元,較上年度減列220千 + 元。 + (2)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 + 人負擔之利息差額415千元,較上年度 + 減列204千元。 + (3)辦理莫拉克颱風受災戶住宅補貼方案3 + ,824千元,較上年度減列675千元。 + (4)上年度辦理振興建築投資業措施利息 + 補貼預算業已編竣,所列139,034千元 + 如數減列。 + (5)上年度辦理三三三安家專案青年購屋 + 貸款利息補貼預算業已編竣,所列43,5 + 25千元如數減列。 + (6)上年度辦理健全房地產市場措施購屋 + 貸款利息補貼預算業已編竣,所列1,19 + 4,352千元如數減列。 +10.辦理都市計畫與營建行政經費23,578千 + 元,較上年度減列委託辦理臺灣省重要都 + 會區環境地質資料庫建置計畫等經費2,26 + 2千元。 +11.城鎮風貌型塑整體計畫-城���風貌型塑計 + 畫總經費7,000,000千元,分4年辦理,10 + 2及103年度已編列2,165,405千元,本年 + 度續編第3年經費1,363,856千元,較上年 + 度增列603,782千元。" +2015,5708112100,300004000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費102,687千元,較上年度核實 + 減列人事費1,500千元。 +2.基本行政工作維持費9,829千元,較上年 + 度增列資訊設備等經費64千元。 +3.城鄉發展經費6,839千元,較上年度減列 + 辦理都會區域及特定區域相關課題研擬作 + 業等經費3,330千元。 +4.區域規劃經費18,110千元,較上年度減列 + 花東地區永續發展策略計畫及相關行政作 + 業經費1,425千元。 +5.國家重要濕地保育計畫總經費752,200千 + 元,分6年辦理,100至103年度已編列273 + ,524千元,本年度續編第5年經費107,492 + 千元,較上年度增列37,801千元。 +6.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- + 土地使用分區及國土規劃資料庫建置與擴 + 充總經費67,706千元,分10年辦理,95至 + 103年度已編列57,006千元,本年度續編 + 最後1年經費10,700千元,較上年度增列1 + ,124千元。 +7.都市計畫書圖重製暨整合應用計畫總經費 + 252,140千元,分5年辦理,103年度已編 + 列46,201千元,本年度續編第2年經費44, + 347千元,較上年度減列1,854千元。" +2015,5708119000,0,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.6.1, +2015,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.7,仍照上年度預算數編列。 +2015,5808115500,6973821000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.市區道路建設發展及研究考核經費10,716 + 千元,較上年度減列3,785千元。 +2.城鎮風貌型塑整體計畫-市區道路人本環 + 境建設計畫總經費5,600,000千元,分4年 + 辦理,102及103年度已編列2,840,758千 + 元,本年度續編第3年經費1,066,900千元 + ,較上年度減列636,458千元。 +3.歸墊航港建設基金墊付興建重陽大橋、永 + 福橋及福和橋之銀行貸款本息8,550千元 + ,與上年度同。 +4.新增104至107年度生活圈道路交通系統建 + 設計畫(市區道路)總經費30,000,000千元 + ,分4年辦理,本年度編列第1年經費5,88 + 7,655千元。 +5.上年度辦理98至103年度生活圈道路交通 + 系統建設計畫(市區道路)預算業已編竣, + 所列6,253,096千元如數減列。" +2015,7108114000,11448912000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動下水道工程作業經費4,633千元,較 + 上年度減列房屋建築養護等費用1,636千 + 元。 +2.新增污水下水道第五期建設計畫總經費14 + 7,834,000千元,分6年辦理,本年度編列 + 第1年經費11,444,279千元。 +3.上年度辦理污水下水道第四期建設計畫預 + 算業已編竣,所列11,369,903千元如數減 + 列。" +2015,3708210100,15407330000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,民政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,336,788千元,較上年度核 + 實減列人事費27,872千元,增列一般警察 + 人員特種考試錄取人員健保補助費等17,0 + 30千元,計淨減10,842千元。 +2.基本行政工作維持費70,542千元,較上年 + 度減列各項專業訓練講習及公文郵資等經 + 費4,808千元,增列辦理臺灣地區犯罪被 + 害調查、空調系統及各項設施維護等經費 + 8,646千元,計淨增3,838千元。" +2015,3708211000,821152000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,民政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.強化警備應變措施、社會治安維護及國際 + 警察合作經費117,506千元,較上年度減 + 列運用民力協助社會治安維護調查工作等 + 經費3,682千元,增列第14任總統副總統 + 及第9屆立法委員選舉治安維護專案期前 + 整備工作、執行擴大臨檢及勤務督導工作 + 等經費18,785千元,計淨增15,103千元。 +2.交通安全維護及交通秩序規劃經費9,619 + 千元,較上年度減列辦理各項專業講習班 + 及兵役替代役交通助理人員專業訓練等經 + 費1,442千元。 +3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 + 經費248,834千元,較上年度減列警察人 + 員因公傷殘死亡慰問金、執行警察紀律案 + 件探訪及調查工作等經費7,652千元,增 + 列警察人員危勞職務降齡命令退休特別給 + 付金、辦理人事人員講習及法令彙編等經 + 費1,359千元,計淨減6,293千元。 +4.強化警用裝備、車輛等後勤業務經費192, + 195千元,較上年度減列員警服裝、公務 + 車輛油料及養護費等3,039千元,增列員 + 警射擊訓練用子彈等經費15,621千元,計 + 淨增12,582千元。 +5.強化警政婦幼安全及推動社區治安業務經 + 費66,319千元,較上年度減列推動社區治 + 安計畫及民防團隊協勤運作等經費5,157 + 千元,增列辦理警政婦幼安全教育訓練及 + 委託研究等經費1,837千元,計淨減3,320 + 千元。 +6.警察業務管理經費14,705千元,較上年度 + 減列各警察機關勤務執行督考等經費978 + 千元,增列分攤內政部1996服務專線、拍 + 製警政宣導短片等經費824千元,計淨減1 + 54千元。 +7.加強警察教育訓練業務經費91,549千元, + 較上年度減列提升員警體適能相關活動及 + 柔道場地各項常訓設備等經費8,164千元 + ,增列台東綜合體技館設施經費、世界警 + 消運動會選手及工作人員旅費等11,499千 + 元,計淨增3,335千元。 +8.電子處理警政資料經費80,425千元,較上 + 年度減列警政雲端運算發展計畫所需數據 + 通訊費及強化警政網路安全管理租用方案 + 等經費73,228千元,增列資安鑑識調查專 + 業人才培訓等經費3,592千元,計淨減69, + 636千元。" +2015,3708211200,307083000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,民政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.警察通訊所辦理有線及無線電訊電路工作 + 經費146,428千元,較上年度淨增39,702 + 千元,包括: + (1)基本行政工作維持與有線及無線電訊 + 業務工作經費85,028千元,較上年度減 + 列數據通訊、鐵塔機具養護、汰購工程 + 車8輛及公務機車12輛等經費34,617千 + 元,增列網路電話閘道器、微波通信系 + 統備用模組及警政發展方案(第2期) + -充實警用車輛計畫汰換工程車4輛等 + 經費12,919千元,計淨減21,698千元。 + (2)新增警政發展方案(第2期)-提升警 + 用通訊系統效能計畫總經費268,110千 + 元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 + 61,400千元。 +2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 + 及零組件製造業務經費9,871千元,較上 + 年度減列數據通訊、房屋建築養護及汰換 + 輪胎平衡機等經費1,604千元,增列變電 + 室及監視系統設施養護、械彈庫房安全警 + 報系統及警政發展方案(第2期)-充實 + 警用車輛計畫汰換工程車1輛等經費3,978 + 千元,計淨增2,374千元。 +3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 + 經費69,676千元,較上年度減列水電費、 + 員警服裝、總臺大樓整修工程及汰換通訊 + 車1輛等經費16,296千元,增列路況及新 + 聞編播系統維護、汰換火炎山發射站調頻 + 發射機及音樂資料庫系統等經費15,900千 + 元,計淨減396千元。 +4.民防指揮管制所辦理防情管制業務及通信 + 設施工作經費14,222千元,較上年度減列 + 資訊設備維護費、汰換防火牆及個人電腦 + 等經費2,597千元,增列個人電腦15台及 + 警政發展方案(第2期)-充實警用車輛 + 計畫汰換勤務車2輛等經費4,020千元,計 + 淨增1,423千元。 +5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費41 + ,971千元,較上年度減列員警服裝、汰換 + 巡邏車及機車等22輛、宜蘭分駐所及知本 + 派出所整修工程等經費16,368千元,增列 + 酒精測定器及無線電機設施保養維護、警 + 政發展方案(第2期)-充實警用車輛計 + 畫汰換大型警備車1輛及勤務車1輛等經費 + 8,346千元,計淨減8,022千元。 +6.高雄港務警察總隊辦理高雄港區治安維護 + 工作經費8,075千元,較上年度減列員警 + 服裝、退休退職人員三節慰問金及未經銓 + 敘退休人員優惠存款利息差額補貼等經費 + 858千元,增列赴美國洛杉磯港警局訪問 + 等經費318千元,計淨減540千元。 +7.臺中港務警察總隊辦理臺中港及麥寮工業 + 專用港港區治安維護工作經費6,327千元 + ,較上年度減列員警服裝及偵防車3輛等 + 經費2,487千元,增列汰換伺服器主機及 + 漁港中隊外牆屋簷整建工程等經費717千 + 元,計淨減1,770千元。 +8.基隆港務警察總隊辦理基隆港區治安維護 + 工作經費5,299千元,較上年度減列員警 + 服裝及健康檢查費等145千元,增列值班 + 費8千元,計淨減137千元。 +9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港及和平工業 + 專用港港區治安維護工作經費5,214千元 + ,較上年度減列環境佈置及汰換個人電腦 + 等經費772千元,增列健康檢查費及警政 + 發展方案(��2期)-充實警用車輛計畫 + 汰換巡邏車1輛等經費1,384千元,計淨增 + 612千元。" +2015,3708211300,656880000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,民政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.保安警察第一總隊辦理警力派遣、訓練、 + 警戒及秩序維護業務等經費219,121千元 + ,較上年度減列土地租金、汰換大型警備 + 車1輛、勤務車1輛及行政大樓頂樓防水整 + 修工程等經費36,625千元,增列網際網路 + 費、室內靶場地下室空調系統及警政發展 + 方案(第2期)-充實警用車輛計畫汰換 + 勤務車1輛、大型警備車14輛、通訊車1輛 + 、鐵網拖車3輛、公務機車6輛等經費84,2 + 65千元,計淨增47,640千元。 +2.保安警察第二總隊刑事警察大隊辦理查緝 + 盜版、仿冒及保護智慧財產權業務經費26 + ,548千元,較上年度減列廳舍租金、環境 + 佈置及汰購偵防車1輛、小型警備車3輛等 + 經費11,634千元,增列汰換個人電腦及駐 + 地電話小總機系統設備等經費2,484千元 + ,計淨減9,150千元。 +3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 + 經費55,466千元,較上年度減列汰換大型 + 警備車2輛、小型警備車1輛、檢查儀碘化 + 鈉感測子及鈷60射源等經費26,615千元, + 增列汰換個人電腦及警政發展方案(第2 + 期)-充實警用車輛計畫汰換大型警備車 + 1輛、偵防車2輛等經費14,286千元,計淨 + 減12,329千元。 +4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 + 警戒及秩序維護業務等經費55,603千元, + 較上年度減列車輛養護費、汰換大型警備 + 車1輛及和平樓網路線整修工程等經費10, + 194千元,增列親仁新村報廢眷舍拆除費 + 用、警政發展方案(第2期)-充實警用 + 車輛計畫汰換大型警備車4輛、通訊車1輛 + 、勤務車1輛、巡邏機車1輛及和平、信義 + 樓廳舍整修工程等經費30,098千元,計淨 + 增19,904千元。 +5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 + 警戒及秩序維護業務等經費51,747千元, + 較上年度減列車輛養護費、汰換勤務車3 + 輛、大型警備車4輛及仁武營區化糞池暨 + 排水溝更新工程等經費30,854千元,增列 + 汰換個人電腦、仁武營區整修工程及警政 + 發展方案(第2期)-充實警用車輛計畫 + 汰換大型警備車1輛、小型警備車2輛、勤 + 務車1輛等經費19,496千元,計淨減11,35 + 8千元。 +6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 + 及中央憲政機關駐衛業務等經費178,074 + 千元,較上年度減列忠勇樓防漏整修工程 + 、汰換偵防車1輛及巡邏機車5輛等經費16 + ,301千元,增列廳舍遷建計畫工程尾款及 + 警政發展方案(第2期)-充實警用車輛 + 計畫汰換大型警備車1輛、偵防車5輛、勤 + 務車1輛、小型警備車1輛、巡邏機車3輛 + 等經費84,335千元,計淨增68,034千元。 +7.保安警察第七總隊辦理維護派駐機關安全 + 執行專責任務等經費70,321千元,較上年 + 度減列辦公廳舍租金及汰換吉普式巡邏車 + 1輛、巡邏機車9輛、高性能吉普式巡邏車 + 3輛、偵防車1輛等經費22,426千元,增列 + 刑事辦案偵訊室整修工程及警政發展方案 + (第2期)-充實警用車輛計畫汰換勤務 + 車2輛、偵防車6輛、吉普式巡邏車2輛、 + 巡邏車7輛、巡邏機車2輛等經費19,812千 + 元,計淨減2,614千元。" +2015,3708211400,268434000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,民政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費28,295千元,較上年 + 度減列值班費及文康活動費等6,069千元 + 。 +2.維持交通秩序及安全經費240,139千元, + 較上年度淨減52,236千元,包括: + (1)交通秩序及安全工作經費183,328千元 + ,較上年度減列水電費、車輛油料及養 + 護費等49,688千元,增列處理道路交通 + 安全人員獎勵金及靶場土地租金等經費 + 30,026千元,計淨減19,662千元。 + (2)新增辦理警政發展方案(第2期)-充 + 實警用車輛計畫汰換偵防車8輛、勤務 + 車3輛及小型警備車1輛等經費7,650千 + 元。 + (3)新增辦理辦公廳舍耐震補強工程、汰 + 換雷射測速照相系統及雷射測速器等經 + 費49,161千元。 + (4)上年度辦理辦公廳舍整修工程、勤務 + 指揮中心管理資訊系統更新擴充案及汰 + 換偵防車等預算業已編竣,所列89,385 + 千元如數減列。" +2015,3708211500,614489000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,民政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持經費90,978千元,較上 + 年度減列環境佈置及各項雜支等經費12,7 + 52千元。 +2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費48,045千 + 元,較上年度減列去氧核醣核酸鑑識血清 + 及血型鑑識耗材等經費7,426千元,增列 + 犯罪資料分析平臺維護等經費1,559千元 + ,計淨減5,867千元。 +3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費6, + 387千元,較上年度減列派駐馬來西亞等5 + 處聯絡官川裝費等4,360千元,增列參加 + 中日合作緝毒會議、出訪印尼及馬來西亞 + 並視察聯絡官旅費等248千元,計淨減4,1 + 12千元。 +4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費12,9 + 63千元,較上年度減列鑑識中心各項鑑驗 + 器材、儀器及槍彈比對器材維護等經費3, + 662千元,增列辦理鑑識科技量能精進暨 + 服務躍升計畫等經費4,160千元,計淨增4 + 98千元。 +5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 + 188,678千元,較上年度減列調閱通聯費 + 、辦案工作費及尿液檢驗費等37,386千元 + ,增列165反詐騙及提升民眾反詐騙意識 + 宣導活動、第14任總統副總統暨第9屆立 + 法委員選舉治安維護期前整備工作等經費 + 2,101千元,計淨減35,285千元。 +6.辦理刑事偵防綜合業務經費92,728千元, + 較上年度減列資訊安全暨個人資訊管理制 + 度導入服務等經費27,096千元,增列受損 + 檔案修復建檔等經費3,349千元,計淨減2 + 3,747千元。 +7.充實刑事警察設備經費174,710千元,較 + 上年度淨減33,973千元,包括: + (1)購置刑事、鑑識偵防器材及辦公事務 + 設備等經費18,735千元,較上年度增列 + 4,802千元。 + (2)新增辦理警政發展方案(第2期)-充 + 實警用車輛計畫汰換偵防車8輛、勤務 + 車3輛及特種警備車2輛等經費11,270千 + 元。 + (3)新增辦理警政發展方案(第2期)-精 + 進鑑識及防爆設備計畫總經費72,270千 + 元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 + 36,470千元。 + (4)新增辦理警政發展方案(第2期)-通 + 訊監察系統建置計畫總經費245,151千 + 元,分3年辦理,本年度編列第1年經費 + 57,300千元,其中本科目項下編列設備 + 及投資56,400千元。 + (5)新增辦理警政指紋電腦子系統設備更 + 新案計畫總經費125,350千元,分2年辦 + 理,本年度編列第1年經費22,700千元 + 。 + (6)新增汰換個人電腦58台、室外高壓變 + 電站遷移至室內電力工程、建置驗證大 + 量資料分析技術與過濾機制平臺、網路 + 犯罪偵查封包分析、165網路報案及筆 + 錄系統等經費15,635千元。 + (7)新增購置場發射掃描式電子顯微鏡及X + 射線能譜分析儀13,500千元。 + (8)上年度辦理厚植鑑識暨防爆能量計畫 + 、充實科技犯罪偵防設備計畫、建置社 + 群網路偵查暨鑑識技術實驗平臺、毒品 + 犯罪資料資訊系統、建置使用WIFI手持 + 式行動裝置定位系統、汰換大型警備車 + 1輛及偵防機車5輛等預算業已編竣,所 + 列194,750千元如數減列。" +2015,3708211600,1605022000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,民政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政及教務工作維持費65,542千元, + 較上年度減列學生寢室瓦斯費及電腦設備 + 維護等經費4,811千元。 +2.基本教學訓輔工作經費99,570千元,較上 + 年度淨減4,580千元,包括: + (1)辦理教學訓輔工作經費78,656千元, + 較上年度減列學生體康活動費及駐地修 + 繕等經費12,182千元,增列學術論文比 + 賽、專書研讀及心理諮商等經費1,088 + 千元,計淨減11,094千元。 + (2)新增圖書館、樂育樓餐廳及經國樓電 + 梯更新工程、汰換伺服器及監視系統主 + 機等經費20,914千元。 + (3)上年度辦理改善情境中心道路安全工 + 程、汰換個人電腦及國際會議廳麥克風 + 等預算業已編竣,所列14,400千元如數 + 減列。 +3.學生公費1,427,910千元,較上年度減列 + 學生服裝、實習手冊及指導費等13,252千 + 元,增列學生生活津貼及相關訓練費等14 + 9,363千元,計淨增136,111千元。 +4.辦理招生考試工作經費12,000千元,與上 + 年度同。" +2015,3708219000,0,土地購置,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.3.8.1, +2015,3708219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,民政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 +2015,3708410100,544065000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費524,383千元,較上年度減列 + 教師舊制年資��撫等經費4,838千元。 +2.基本行政工作維持費19,682千元,較上年 + 度減列行政管理資訊系統維護及房屋建築 + 養護等經費850千元。" +2015,3708410200,475563000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教務行政及警察博物館工作維持經費7,31 + 8千元,較上年度增列辦理系所自我評鑑 + 等經費325千元。 +2.教學訓輔基本工作維持經費97,149千元, + 較上年度減列充實教學設備及善用鑑識科 + 技提昇偵防效能計畫等經費34,330千元。 +3.出國研究及出席國際會議經費305千元, + 較上年度減列刑事鑑識教學研究出國培訓 + 計畫等經費172千元。 +4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 + 經費34,677千元,較上年度減列體技教學 + 訓練等經費1,144千元。 +5.員警升(在)職暨特考班教育訓練及生活 + 管理經費59,548千元,較上年度減列辦理 + 參加警察特考及格人員訓練班所需生活津 + 貼及相關訓練等經費12,257千元。 +6.學生公費267,717千元,較上年度減列大 + 學部學生生活津貼等經費3,375千元。 +7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費1,06 + 9千元,較上年度增列辦理外界委託鑑定 + 刑事案件等經費5千元。 +8.辦理招生考試工作經費7,780千元,較上 + 年度減列試務經費156千元。" +2015,3708419000,491083000,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,民政支出,7.4.3.1, +2015,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3708510100,483327000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費423,972千元,較上年度減列 + 消防人員因公傷殘及死亡慰問金等1,500 + 千元,增列員工薪俸晉級差額等經費345 + 千元,計淨減1,155千元。 +2.基本行政工作維持費59,355千元,較上年 + 度減列購置辦公應勤設備等經費765千元 + 。" +2015,3708511000,733097000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強災害管理工作經費155,428千元,較 + 上年度淨增53,720千元,包括: + (1)辦理各類災害預防、防災、逃生媒體 + 宣導等經費25,206千元,較上年度減列 + 中央災害應變中心中部備援中心維運等 + 經費10,685千元。 + (2)災害防救深耕第2期計畫總經費436,79 + 0千元,分4年辦理,103年度已編列65, + 817千元,本年度續編第2年經費130,22 + 2千元,較上年度增列64,405千元。 +2.加強火災預防與危險物品管理工作經費10 + 4,344千元,較上年度淨減2,585千元,包 + 括: + (1)辦理各級消防機關消防安全檢查人員 + 專業講習及購置火災現場勘查鑑定儀器 + 設備等經費24,599千元,較上年度減列 + 補助地方政府辦理居家燃氣熱水器具一 + 氧化碳發生潛勢遷移更換等經費3,731 + 千元,增列辦理整合提升火災預防管理 + 及火災調查資訊系統等經費4,401千元 + ,計淨增670千元。 + (2)辦理液化石油氣新出廠容器及一般爆 + 竹煙火登錄、型式認可、個別認可及合 + 格標示印製核發等經費69,805千元,較 + 上年度減列3,195千元。 + (3)液化石油氣容器(含容器閥)汰換補助 + 計畫總經費19,940千元,分2年辦理,1 + 03年度已編列10,000千元,本年度續編 + 最後1年經費9,940千元,較上年度減列 + 60千元。 +3.加強救災救護工作經費103,148千元,較 + 上年度減列16,575千元,包括: + (1)辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓 + 練及購置災害搶救、救護裝備等經費58 + ,274千元,較上年度減列充實救災救護 + 裝備及辦理各級救護技術員訓練等經費 + 11,430千元。 + (2)充實民間救難團體及救難志願組織裝 + 備器材計畫總經費586,714千元,分年 + 辦理,97至103年度已編列514,850千元 + ,本年度續編44,874千元,較上年度減 + 列5,145千元。 +4.加強防救災資通訊工作經費252,085千元 + ,較上年度淨增22,649千元,包括: + (1)辦理防救災資通訊系統、衛星及微波 + 通訊系統維護等經費151,531千元,較 + 上年度減列辦理全國消防資訊系統及電 + 腦暨印表機設備維護等經費15,074千元 + 。 + (2)防救災雲端計畫總經費400,000千元, + 分5年辦理,101至103年度已編列222,4 + 45千元,本年度續編第4年經費46,320 + 千元,較上年度增列15,638千元。 + (3)緊急、災害通報專用無線電通訊系統 + 第2階段建置計���總經費86,383千元, + 分2年辦理,103年度已編列32,149千元 + ,本年度續編最後1年經費54,234千元 + ,較上年度增列22,085千元。 +5.加強消防訓練中心工作經費96,282千元, + 較上年度淨增8,770千元,包括: + (1)辦理消防役訓練、擴大消防及義消人 + 員實火專業訓練等經費73,789千元,較 + 上年度減列水電及辦理各項消防專業在 + 職教育訓練等經費13,723千元。 + (2)新增消防署訓練中心充實建置計畫總 + 經費914,129千元,分6年辦理,本年度 + 編列第1年經費22,493千元。 +6.加強特種搜救工作經費21,810千元,較上 + 年度減列購置特種災害搶救裝備器材及搜 + 救訓練等經費4,702千元。" +2015,3708512000,284944000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基隆港務消防業務61,814千元,較上年度 + 核實減列人事費等692千元。 +2.臺中港務消防業務67,627千元,較上年度 + 核實減列人事費等70千元。 +3.高雄港務消防業務86,691千元,較上年度 + 減列技工1人退職金等2,091千元。 +4.花蓮港務消防業務68,812千元,較上年度 + 核實減列人事費等731千元。" +2015,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3708550100,185271000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費181,581千元,較上年度核實 + 減列人事費4,140千元。 +2.基本行政工作維持費3,690千元,較上年 + 度減列水電及通訊等經費287千元。" +2015,3708551000,5566871000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.徵兵處理經費257,325千元,較上年度減 + 列辦理徵兵檢查業務經費231千元。 +2.役政人員培訓計畫經費563千元,較上年 + 度減列辦理役政及替代役業務人員訓練、 + 講習等經費100千元。 +3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 + 救助經費178,691千元,較上年度減列常 + 備役役男暨其家屬生活扶慰助及軍人公墓 + 整修建工程等經費33,723千元。 +4.兵役宣導工作經費1,870千元,與上年度 + 同。 +5.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 + 演習經費300千元,與上年度同。 +6.辦理替代役工作經費5,128,122千元,較 + 上年度減列替代役役男薪給及保險等經費 + 104,858千元。" +2015,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,3708580100,3168678000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,146,988千元,較上年度增 + 列職員19人之人事費、移民特考人員訓練 + 津貼及保險費等87,261千元。 +2.基本行政工作維持費21,690千元,較上年 + 度減列員工教育訓練費、文康活動費及替 + 代役訓練等經費2,376千元。" +2015,3708581100,832098000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.貫徹執行入出國及移民政策經費177,420 + 千元,較上年度減列31,675千元,包括: + (1)辦理入出國及移民行政業務經費177,4 + 20千元,較上年度減列油料費等1,971 + 千元。 + (2)上年度移民發展及工程建設計畫,本 + 年度暫緩編列,所列29,704千元如數減 + 列。 +2.辦理海外事務及人流管理工作經費43,977 + 千元,較上年度增列駐外人員業務費等3, + 654千元。 +3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 + 費422,736千元,較上年度淨增115,040千 + 元,包括: + (1)個人生物特徵識別資料蒐集管理及運 + 用建置計畫總經費176,582千元,分5年 + 辦理,100至103年度已編列131,015千 + 元,本年度續編最後1年經費45,567千 + 元,較上年度減列34,933千元。 + (2)入出國移民管理資訊系統維運經費269 + ,704千元,較上年度增列資訊系統軟硬 + 體維護、電腦耗材、掃描建檔及系統問 + 題諮詢服務等經費77,508千元。 + (3)推動新住民資訊素養教育計畫總經費9 + 3,639千元,分3年辦理,102及103年度 + 已編列68,444千元,本年度續編最後1 + 年經費25,195千元,較上年度減列9,80 + 5千元。 + (4)新增移民資訊雲端服務發展計畫總經 + 費389,000千元,分3年辦理,本年度編 + 列第1年經費82,270千元。 +4.移民輔導人口販運防制及居留定居管理經 + 費46,142千元,較上年度淨減500,778千 + 元,包括: + (1)辦理移民政策、移民輔導、移民機構 + 管理及定居、居留業務等經費19,707千 + 元,較上年度減列補助外籍配偶照顧輔 + 導基金等經費332,287千元。 + (2)辦理防制人口販運各項工作等經費26, + 435千元,較上年度增列高雄庇護所開 + 辦管理服務等經費2,325千元。 + (3)上年度防制人口販運執行計畫-南部收 + 容所及被害人庇護安置處所興建工程計 + 畫預算業已編竣,所列170,816千元如 + 數減列。 +5.加強入出國及移民管理規劃經費3,462千 + 元,較上年度減列辦理兩岸交流衍生事務 + 具體個案及聯審會作業等經費24千元。 +6.違反入出國及移民相關法規之調查處理經 + 費58,979千元,較上年度淨增33,429千元 + ,包括: + (1)執行國境內面談、聯絡調查及外來人 + 口訪查等經費11,835千元,較上年度減 + 列辦公事務及購置行動電話測向定位系 + 統等經費8,405千元。 + (2)臺中辦公廳舍興建工程計畫總經費152 + ,345千元,分4年辦理,102至103年度 + 已編列8,082千元,本年度續編第3年經 + 費47,144千元,較上年度增列41,834千 + 元。 +7.執行國境管理及查驗許可經費8,584千元 + ,較上年度減列出差旅費及面談留置作業 + 等經費1,343千元。 +8.外來人口收容管理及遣返業務經費42,058 + 千元,較上年度增列高雄收容所開辦及伙 + 食等經費2,367千元。 +9.執行移民服務及入出國管理經費28,740千 + 元,較上年度增列辦理陸客來臺審查作業 + 及彰化縣服務站辦公廳舍搬遷整修工程等 + 經費13,943千元。" +2015,3708589000,1770000,交通及運輸設備,內政部主管,入出國及移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, +2015,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5208610100,83460000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費77,035千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費375千元。 +2.基本行政工作維持費6,425千元,較上年 + 度減列一般事務等經費1,346千元。" +2015,5208615500,360114000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃經費9,670千元,較上年度減列 + 全人關懷生活環境科技計畫經費768千元 + 。 +2.安全防災經費39,134千元,較上年度減列 + 防火安全設計及工程技術精進研發中程計 + 畫、都市與建築安全減災及調適科技發展 + 中程計畫、防火實驗中心試驗服務計畫、 + 鋼骨鋼筋混凝土構造火害及耐火性能設計 + 研究計畫等經費40,867千元,增列建築防 + 火安全工程創新科技及應用研發計畫等經 + 費34,515千元,計淨減6,352千元。 +3.工程技術經費52,411千元,較上年度減列 + 建築先進技術創新開發與推廣應用計畫、 + 開放式建築創新應用科技計畫及風雨風洞 + 實驗室試驗服務計畫等經費48,569千元, + 增列建築技術多元創新與推廣應用精進計 + 畫、建築資訊整合分享與應用研發推廣計 + 畫及材料實驗中心試驗服務計畫等經費45 + ,164千元,計淨減3,405千元。 +4.環境控制經費258,899千元,較上年度淨 + 減5,808千元,包括: + (1)智慧綠建築推動方案總經費746,949千 + 元,分4年辦理,101至103年度已編列5 + 66,576千元,本年度續編最後1年經費1 + 80,373千元,較上年度減列2,941千元 + 。 + (2)性能實驗中心試驗服務計畫6,601千元 + ,較上年度增列1,276千元。 + (3)新增創新低碳綠建築環境科技計畫及 + 智慧化環境科技發展推廣計畫等經費71 + ,925千元。 + (4)上年度永續綠建築與節能減碳科技中 + 程個案計畫及智慧化居住空間產業發展 + 推廣計畫預算業已編竣,所列76,068千 + 元如數減列。" +2015,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,3708650100,391217000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費353,137千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費38,080千元,較上年 + 度減列電腦暨週邊設備等經費397千元, + 增列勤務第二大隊辦公廳舍所需通訊及房 + 屋建築養護等經費7,655千元,計淨增7,2 + 58千元。" +2015,3708651000,2021124000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航務、機務及飛安經費2,006,774千元, + 較上年度淨增959,165千元,包括: + (1)航空類用油、辦理飛行人員學科訓練 + 及空勤機組人員團體保險等經費46,843 + 千元,較上年度減列辦理勤務第二大隊 + 清泉崗機場臨時駐地暨棚廠租金及直升 + 機暨救災救護裝備器材維修等經費500, + 766千元。 + (2)黑鷹直升機種子人員訓練暨初次航材 + 籌補計畫總經費6,672,000千元,分6年 + 辦理,103年度已編列500,000千元,本 + 年度續編第2年經費967,013千元,較上 + 年度增列467,013千元。 + (3)新增飛機維護計畫總經費6,458,840千 + 元,分5年辦理,本年度編列第1年經費 + 992,918千元。 +2.勤務指揮工作經費14,350千元,較上年度 + 減列更新伺服主機暨網路設備及總隊部資 + 安監控中心系統年度保固維運等經費514 + 千元。" +2015,3708659000,1350000,營建工程,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, +2015,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3911010100,7827375000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費7,458,901千元,較上年度核 + 實減列駐外單位人事費68,511千元。 +2.基本行政工作維持費144,229千元,較上 + 年度增列水電費、房屋建築養護費、設施 + 及機械設備養護費等6,443千元。 +3.檔案及資訊處理214,311千元,較上年度 + 增列建置異地備援、系統開發與硬體設備 + 擴充、汰購資訊設備及強化資訊安全專案 + 經費等103,444千元。 +4.北美事務協調委員會事務管理2,763千元 + ,較上年度減列通訊費及一般事務費等33 + 5千元。 +5.桃園國際機場接待室基本行政維持7,171 + 千元,較上年度減列一般事務費等104千 + 元。" +2015,3911011000,266476000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,8.1.2.1, +2015,3911011300,3248763000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外使領單位基本行政工作維持費3,041, + 616千元,較上年度減列通訊費、保險費 + 及一般事務費等110,664千元。 +2.駐外經濟單位基本行政工作維持費68,580 + 千元,較上年度減列其他業務租金及一般 + 事務費等25,480千元。 +3.駐外教育單位基本行政工作維持費31,320 + 千元,較上年度減列一般事務費等2,369 + 千元。 +4.駐外觀光單位基本行政工作維持費26,234 + 千元,較上年度減列通訊費及一般事務費 + 等7,685千元。 +5.駐外僑務單位基本行政工作維持費15,828 + 千元,較上年度減列一般事務費等250千 + 元。 +6.駐外科技單位基本行政工作維持費21,740 + 千元,較上年度減列一般事務費等2,415 + 千元。 +7.駐外文化中心基本行政工作維持費38,282 + 千元,較上年度減列其他業務租金等11,5 + 09千元。 +8.駐外原子能科學發展業務基本行政工作維 + 持費1,709千元,較上年度減列一般事務 + 費及國外旅費等190千元。 +9.駐外金融單位基本行政工作維持費3,454 + 千元,較上年度減列國外旅費384千元。 +10.上年度駐外醫療衛生推廣業務基本行政 + 工作維持費,自104年度起改由外交部統 + 籌編列,所列2,945千元如數減列。" +2015,3911011400,1630626000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.參與國際組織活動307,791千元,較上年 + 度減列世界貿易組織(WTO)年費及參與亞 + 太經濟合作(APEC)會議與活動等經費57,4 + 47千元。 +2.協助各種國際交流808,793千元,較上年 + 度減列2,805千元,包括: + (1)學術交流165,679千元,較上年度增列 + 辦理對美學術界交流活動等經費245千 + 元。 + (2)文化交流107,810千元,較上年度減列 + 歐洲地區及拉丁美洲暨加勒比海地區文 + 化外交等經費17,735千元。 + (3)經貿外交213,176千元,較上年度增列 + 鼓勵業者前往邦交國投資補助等經費1, + 778千元。 + (4)其他國際交流活動322,128千元,較上 + 年度增列推動臺美合作專案等經費12,9 + 07千元。 +3.出國訪問117,379千元,較上年度減列國 + 外旅費11,450千元。 +4.訪賓接待396,663千元,較上年度增列北 + 美地區外賓訪華接待等經費22,304千元。" +2015,3911011500,8469482000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外技術服務1,213,388千元,較上年度 + 增列辦理拉丁美洲及加勒比海地區技術服 + 務計畫與友邦及友��國家專業華語教師派 + 遣計畫等經費142,330千元。 +2.加強雙邊及多邊合作7,256,094千元,較 + 上年度減列非洲地區雙邊合作計畫等經費 + 125,564千元。" +2015,3911016100,141723000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,8.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對國際之關懷救助及重建135,795千元, + 較上年度減列對國際間重大災變援助經費 + 47,427千元。 +2.旅外國人急難救助5,928千元,較上年度 + 減列對國人旅外遭緊急危難之協助經費38 + 0千元。" +2015,3911019000,465011000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.7.1, +2015,3911019800,90000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2015,391101A000,500758000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.9, +2015,3911100100,266053000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費230,342千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,335千元。 +2.基本行政工作維持費35,711千元,較上年 + 度增列購置資訊系統軟硬體等經費5,799 + 千元。" +2015,3911101000,1137998000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費62,953千元,較上年 + 度增列簽證管理系統應用軟體改版等經費 + 14,677千元。 +2.印刷及製作護照977,077千元,較上年度 + 減列晶片護照製發設備等經費19,882千元 + 。 +3.印製申請證照表件及須知21,944千元,較 + 上年度減列印製護照申請書等經費228千 + 元。 +4.加強領務服務工作61,538千元,較上年度 + 減列為民服務政策宣導等經費1,437千元 + 。 +5.領務電信傳遞8,887千元,較上年度減列 + 通訊費296千元。 +6.領務分支機構工作維持費5,599千元,較 + 上年度增列業務費等56千元。" +2015,3911109000,2090000,交通及運輸設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, +2015,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3911200100,73139000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費54,826千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費18,313千元,較上年 + 度減列一般事務費與房屋建築養護費等86 + 5千元。" +2015,3911201000,22261000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, +2015,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,4614010100,815096000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費271,923千元,較上年度核實 + 減列人事費8,068千元。 +2.基本行政工作維持費543,173千元,較上 + 年度增列支援勤務及維護管理等經費233, + 677千元。" +2015,4614011000,192860000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.戰略規劃及國防評估作業費75,804千元, + 較上年度增列作戰研究模式軟體服務暨技 + 術支援等經費8,436千元。 +2.國防資源管理作業費70,597千元,較上年 + 度增列工業合作會報等經費38,265千元。 +3.法務及督考作業費46,459千元,較上年度 + 增列督察作業費等2,544千元。" +2015,4614019000,0,交通及運輸設備,國防部主管,國防部,一般建築及設備,國防支出,9.1.3.1, +2015,5214011000,47025000,無細項,國防部主管,國防部,一般科學研究,科學支出,9.1.4,"本年度預算數47,025千元,係新增辦理國防 +科技學術合作計畫經費。" +2015,5214012000,103438000,無細項,國防部主管,國防部,科技專案,科學支出,9.1.5,"本年度預算數103,438千元,係新增辦理軍 +民通用之氮化鎵功率模組產業及應用生根計 +畫經費。" +2015,4614020100,3501330000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部918,969千元。 + (2)海軍司令部377,910千元。 + (3)空軍司令部419,914千元。 + (4)後備指揮部251,533千元。 + (5)憲兵指揮部76,100千元。 + (6)政治作戰局413,270千元。 + (7)軍備局86,115千元。 + (8)主計局132,073千元。 + (9)軍醫局393,066千元。 + (10)國防大學26,473千元。 + (11)中正國防幹部預備學校3,683千元。 + (12)參謀本部204,143千元��� + (13)防空飛彈指揮部49,123千元。 + (14)軍事情報局27,513千元。 + (15)電訊發展室84,931千元。 + (16)資電作戰指揮部21,519千元。 + (17)軍法單位14,995千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)人事行政經費337,650千元,較上年度 + 增列人才招募及軍墓整修等經費48,943 + 千元。 + (2)情報及測量作業經費261,852千元,較 + 上年度增列偽裝整備維護等經費13,494 + 千元。 + (3)軍法及法制作業經費26,110千元,較 + 上年度減列法律服務等經費3,627千元 + 。 + (4)採購及外購軍品作業費經費183,337千 + 元,較上年度增列軍品運輸作業等經費 + 945千元。 + (5)史政作業經費10,971千元,較上年度 + 減列軍史展覽等經費254千元。 + (6)計畫管理作業經費10,648千元,較上 + 年度減列計畫管理及編裝作業等經費1, + 202千元。 + (7)效益評估作業經費1,744千元,較上年 + 度增列成本效益分析等經費416千元。 + (8)官兵權益保障作業經費5,548千元,較 + 上年度減列法律服務等經費26千元。 + (9)研考作業經費2,216千元,較上年度減 + 列專案督考等經費18千元。 + (10)主計作業經費52,679千元,較上年度 + 減列財務管理等經費2,530千元。 + (11)行政事務經費1,446,022千元,較上 + 年度減列行政勤務等經費7,748千元。 + (12)其他作業經費86,959千元,較上年度 + 減列專案慰問等經費6,329千元。 + (13)國會連絡作業經費3,030千元,較上 + 年度減列國會行政等經費345千元。 + (14)案管作業經費29,884千元,較上年度 + 增列文案卷管理等經費83千元。 + (15)督察作業經費38,066千元,較上年度 + 減列專案督考等經費3,734千元。 + (16)政戰綜合作業經費536,277千元,較 + 上年度增列政戰綜合作業等經費10,381 + 千元。 + (17)軍事醫療作業經費417,945千元,較 + 上年度增列軍陣醫學等經費64,308千元 + 。 + (18)軍眷服務經費50,392千元,較上年度 + 減列眷舍修繕工程等經費10,964千元。" +2015,4614020200,903676000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政管理經費728,579千元,較上年度減 + 列購置多重顯示器等經費80,730千元。 +2.情報教育訓練經費40,946千元,較上年度 + 增列特勤訓練等經費2,576千元。 +3.情報建築及設備經費134,151千元,較上 + 年度增列購置警備車輛等經費23,380千元 + 。" +2015,4614021200,7136778000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部1,214,504千元。 + (2)海軍司令部373,497千元。 + (3)空軍司令部3,552,337千元。 + (4)後備指揮部598,657千元。 + (5)憲兵指揮部61,362千元。 + (6)政治作戰局7,498千元。 + (7)軍備局13,563千元。 + (8)主計局43,584千元。 + (9)軍醫局52,395千元。 + (10)國防大學205,689千元。 + (11)中正國防幹部預備學校34,125千元。 + (12)參謀本部925,663千元。 + (13)防空飛彈指揮部35,305千元。 + (14)軍事情報局8,033千元。 + (15)電訊發展室3,978千元。 + (16)資電作戰指揮部6,134千元。 + (17)軍法單位454千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)軍事書籍編印經費20,149千元,較上 + 年度減列軍事學術刊物印製等經費2,58 + 1千元。 + (2)教育行政經費1,232,725千元,較上年 + 度增列軍售訓練等經費110,795千元。 + (3)動員整備經費354,205千元,較上年度 + 減列全民防衛動員作業等經費30,322千 + 元。 + (4)部隊特別補助經費318,278千元,較上 + 年度減列一般事務費等8,662千元。 + (5)作戰綜合作業經費853,991千元,較上 + 年度增列營區整體安全規劃等經費12,1 + 94千元。 + (6)訓練綜合作業經費4,357,430千元,較 + 上年度增列體能鑑測及飛行訓練等經費 + 1,297,465千元。" +2015,4614021400,55143177000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部19,388,961千元。 + (2)海軍司令部11,546,696千元。 + (3)空軍司令部19,380,299千元。 + (4)後備指揮部301,440千元。 + (5)憲兵指揮部196,728千元。 + (6)政治作戰局83,765千元。 + (7)軍備局282,123千元。 + (8)主計局28,858千元。 + (9)軍醫局293,622千元。 + (10)國防大學131,347千元。 + (11)中正國防幹部預備學校41,824千元。 + (12)參謀本部450,869千元。 + (13)防空飛彈指揮部2,180,043千元。 + (14)軍事情報局61,462千元。 + (15)電訊發展室97,830千元。 + (16)資電作戰指揮部661,607千元。 + (17)軍法單位15,703千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)一般彈藥購製與維護經費2,915,594千 + 元,較上年度減列彈藥採購及維護等經 + 費868,728千元。 + (2)運輸作業經費592,610千元,較上年度 + 增列公路運輸等經費424千元。 + (3)後勤綜合勤務經費598,349千元,較上 + 年度減列後勤整備綜合業務等經費61,2 + 55千元。 + (4)設施修繕維護與管理經費2,887,512千 + 元,較上年度增列生活設施改善等經費 + 1,592,163千元。 + (5)營產管理經費147,672千元,較上年度 + 增列營產管理等經費35,347千元。 + (6)水電供應經費3,004,243千元,與上年 + 度同。 + (7)一般作戰設施經費179,468千元,較上 + 年度增列作戰設施維護等經費743千元 + 。 + (8)通信電子與資訊管理經費2,140,351千 + 元,較上年度減列通訊及指管系統維護 + 等經費23,722千元。 + (9)電腦兵棋作業經費56,539千元,較上 + 年度增列模擬系統作業等經費439千元 + 。 + (10)軍事單位裝備零附件購製及保修經費 + 32,940,061千元,較上年度增列各項裝 + 備零附件採購等經費1,593,443千元。 + (11)後勤補給支援經費9,680,778千元, + 較上年度減列油料及陣營具籌購等經費 + 2,002,486千元。" +2015,4614021500,65704014000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部17,009,120千元。 + (2)海軍司令部5,668,023千元。 + (3)空軍司令部24,190,408千元。 + (4)後備指揮部27,204千元。 + (5)憲兵指揮部332,686千元。 + (6)政治作戰局32,616千元。 + (7)軍備局3,816千元。 + (8)主計局29千元。 + (9)軍醫局48,193千元。 + (10)國防大學47千元。 + (11)參謀本部1,564千元。 + (12)防空飛彈指揮部18,386,618千元。 + (13)軍事情報局2,606千元。 + (14)電訊發展室374千元。 + (15)資電作戰指揮部710千元。 +2.本年度預算數之內容如下: + (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費61, + 717,352千元,包括: + <1>國軍重要指揮所防護裝備整備計畫 + 總經費689,915千元,101-107年執行 + ,以前年度已編列70,990千元,本年 + 度編列123,944千元。 + <2>國軍重型消毒裝備整備計畫總經費6 + 67,000千元,104-106年執行,本年 + 度編列230,000千元。 + <3>國軍通用化學防護效期軍品整備計 + 畫總經費33,075千元,103-106年執 + 行,以前年度已編列8,145千元,本 + 年度編列9,300千元。 + <4>國軍化學偵檢裝備整備計畫總經費6 + 03,310千元,102-104年執行,以前 + 年度已編列320,210千元,本年度編 + 列283,100千元。 + <5>國軍生物偵檢裝備整備計畫總經費4 + 69,500千元,101-107年執行,以前 + 年度已編列126,970千元,本年度編 + 列46,990千元。 + <6>輕型狙擊槍計畫總經費416,749千元 + ,102-104年執行,以前年度已編列1 + 89,517千元,本年度編列227,232千 + 元。 + <7>裝步戰鬥車計畫總經費58,155,726 + 千元,95-110年執行,以前年度已編 + 列18,784,019千元,本年度編列5,12 + 5,927千元。 + <8>偵防車汰換計畫總經費41,462千元 + ,104-108年執行,本年度編列6,532 + 千元。 + <9>陸軍司令部戰甲砲車延壽計畫總經 + 費8,387,917千元,91-104年執行, + 以前年度已編列7,579,196千元,本 + 年度編列808,721千元。 + <10>陸軍司令部新型攻擊直升機計畫總 + 經費62,072,410千元,97-106年執行 + ,以前年度已編列57,251,606千元, + 本年度編列25,541千元。 + <11>陸軍司令部新型通用直升機計畫總 + 經費84,201,964千元,97-109年執行 + ,以前年度已編列35,273,368千元, + 本年度編列7,939,292千元。 + <12>陸軍司令部生物偵檢車計畫總經費 + 975,000千元,104-105年執行,本年 + 度編列150,000千元。 + <13>海軍司令部雄風三型飛彈系統計畫 + 總經費11,887,688千元,96-104年執 + 行,以前年度已編列11,358,832千元 + ,本年度編列528,856千元。 + <14>海軍司令部籌獲美派里級巡防艦計 + 畫總經費5,557,762千元,103-105年 + 執行,以前年度已編列177,341千元 + ,本年度編列2,329,902千元。 + <15>海軍司令部近程反裝甲火箭計畫經 + 費47,900千元。 + <16>海軍司令部籌獲新型兩棲船塢運輸 + 艦第一階段合約設計計畫經費48,630 + 千元。 + <17>海軍司令部單人手持式無人飛行載 + 具系統計畫總經費46,500千元,104- + 105年執行,本年度編列27,900千元 + 。 + <18>海軍司令部AAV7兩棲突擊車缺裝補 + 充計畫總經費5,274,439千元,104-1 + 08年執行,本年度編列178,248千元 + 。 + <19>海軍司令部各式靶機具採購計畫總 + 經費177,235千元,104-108年執行, + 本年度編列50,244千元。 + <20>海軍司令部升降船台性能提升計畫 + 總經費826,366千元,102-105年執行 + ,以前年度已編列32,066千元,本年 + 度編列2,990千元。 + <21>海軍司令部籌獲獵雷艦第二階段計 + 畫總經費35,833,943千元,102-113 + 年執行,以前年度已編列1,579,396 + 千元,本年度編列1,899,375千元。 + <22>空軍司令部P-3C長程定翼反潛機計 + 畫總經費48,648,482千元,96-107年 + 執行,以前年度已編列40,039,305千 + 元,本年度編列1,463,091千元。 + <23>空軍司令部機場專用1500及3000加 + 侖消防車籌購計畫總經費678,680千 + 元,101-104年執行,以前年度已編 + 列445,080千元,本年度編列233,600 + 千元。 + <24>空軍司令部F-16A/B型戰機性能提 + 升計畫總經費109,804,336千元,101 + -112年執行,以前年度已編列49,509 + ,661千元,本年度編列17,845,000千 + 元。 + <25>空軍司令部地對空武器實兵攻防演 + 練測評系統籌建計畫總經費48,800千 + 元,102-104年執行,以前年度已編 + 列45,850千元,本年度編列2,950千 + 元。 + <26>空軍司令部後續IDF戰機性能提升 + 計畫總經費16,725,585千元,103-10 + 6年執行,以前年度已編列2,385,539 + 千元,本年度編列3,791,352千元。 + <27>憲兵指揮部特種作戰武器裝備計畫 + 總經費30,276千元,101-104年執行 + ,以前年度已編列16,276千元,本年 + 度編列14,000千元。 + <28>政治作戰局偵防器材汰換計畫總經 + 費26,925千元,102-106年執行,以 + 前年度已編列10,750千元,本年度編 + 列4,606千元。 + <29>防空飛彈指揮部愛二性能提升及採 + 購愛三計畫總經費178,681,789千元 + ,96-110年執行,以前年度已編列82 + ,368,517千元,本年度編列15,464,8 + 74千元。 + <30>防空飛彈指揮部陸基防空飛彈系統 + 計畫總經費74,823,364千元,104-11 + 3年執行,本年度編列2,807,255千元 + 。 + (2)政戰裝備經費36,500千元,包括: + <1>國軍心率變異分析儀組及檢測分析 + 資訊平台系統計畫經費29,500千元。 + <2>政治作戰局軍聞照相器材與採訪車 + 汰換計畫經費7,000千元。 + (3)採購及外購軍品作業經費221,718千元 + 。 + (4)偵測暨測量製圖裝備經費276,611千元 + ,包括: + <1>海軍司令部達觀軍艦主要海測裝備 + 換裝更新計畫經費172,183千元。 + <2>空軍司令部氣象觀測支援裝備換裝 + 計畫總經費314,203千元,104-105年 + 執行,本年度編列104,428千元。 + (5)訓練模擬儀器經費473,636千元,包括 + : + <1>陸軍司令部TH-67直升機全功能飛行 + 訓練模擬器視效場景性能提升計畫經 + 費17,910千元。 + <2>海軍司令部海練一號戰術教練儀訓 + 能提升計畫總經費200,000千元,104 + -106年執行,本年度編列40,000千元 + 。 + <3>海軍司令部海練四號教練儀性能提 + 升專案計畫總經費300,000千元,104 + -107年執行,本年度編列45,562千元 + 。 + <4>空軍司令部新型天兵雷達訓練模擬 + 器計畫總經費318,394千元,104-106 + 年執行,本年度編列69,037千元。 + <5>空軍司令部空勤人員求生訓練裝備 + 籌建計畫總經費336,862千元,99-10 + 4年執行,以前年度已編列83,402千 + 元,本年度編列253,460千元。 + <6>軍醫局航空生理訓練裝備性能提升 + 計畫總經費92,398千元,103-104年 + 執行,以前年度已編列44,731千元, + 本年度編列47,667千元。 + (6)一般通電裝備經費2,957,913千元,包 + 括: + <1>陸軍司令部新式戰砲甲車車內通話 + 系統計畫總經費569,013千元,97-10 + 4年執行,以前年度已編列528,745千 + 元,本年度編列40,268千元。 + <2>陸軍司令部車載式野戰防空相列雷 + 達量產計畫總經費6,160,805千元,1 + 01-105年執行,以前年度已編列2,02 + 2,879千元,本年度編列2,033,094千 + 元。 + <3>陸軍司令部野戰數據資傳系統計畫 + 總經費955,780千元,103-105年執行 + ,以前年度已編列66,692千元,本年 + 度編列540,788千元。 + <4>海軍司令部重要指管單位暨雷達站 + 電子防護計畫總經費281,978千元,1 + 03-107年執行,以前年度已編��14,8 + 64千元,本年度編列136,308千元。 + <5>空軍司令部戰管陣地整體電子防護 + 網計畫總經費956,159千元,99-105 + 年執行,以前年度已編列641,426千 + 元,本年度編列159,532千元。 + <6>空軍司令部汰換各基地戰備機動通 + 信指揮車計畫總經費124,000千元,1 + 01-104年執行,以前年度已編列77,5 + 80千元,本年度編列46,420千元。 + <7>參謀本部雁帛專案經費3,668千元, + 101-106年執行,以前年度已編列2,1 + 10千元,本年度編列1,503千元。 + (7)一般武器先期選擇與採購準備經費20, + 284千元。" +2015,4614021900,138099536000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部5,900,606千元。 + (2)海軍司令部1,463,066千元。 + (3)空軍司令部1,153,222千元。 + (4)後備指揮部9,453,630千元。 + (5)憲兵指揮部37,929千元。 + (6)政治作戰局9,225千元。 + (7)軍備局927,680千元。 + (8)主計局118,410,743千元。 + (9)軍醫局121,865千元。 + (10)國防大學23,625千元。 + (11)中正國防幹部預備學校10,882千元。 + (12)參謀本部349,235千元。 + (13)防空飛彈指揮部32,973千元。 + (14)軍事情報局25,443千元。 + (15)電訊發展室167,546千元。 + (16)資電作戰指揮部10,830千元。 + (17)軍法單位1,036千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)薪餉55,650,526千元,較上年度減列5 + ,081,223千元。 + (2)各項加給60,909,919千元,較上年度 + 減列3,862,393千元。 + (3)主副食與口糧5,271,221千元,較上年 + 度減列307,969千元。 + (4)各類人員保險及作業9,705,255千元, + 較上年度減列1,264,462千元。 + (5)各類人員退撫儲金補助6,084,656千元 + ,較上年度減列183,616千元。 + (6)駐外人員薪給477,959千元,較上年度 + 減列5,714千元。" +2015,4614028100,16088192000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, +2015,4614029000,385123000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: +1.陸軍司令部282,445千元。 +2.海軍司令部74,757千元。 +3.空軍司令部164,840千元。 +4.後備指揮部5,725千元。 +5.憲兵指揮部9,170千元。 +6.政治作戰局142,780千元。 +7.軍備局416,848千元。 +8.主計局1,700千元。 +9.軍醫局271,647千元。 +10.國防大學11,874千元。 +11.中正國防幹部預備學校600千元。 +12.參謀本部10,015千元。 +13.防空飛彈指揮部8,183千元。 +14.軍事情報局9,417千元。 +15.電訊發展室5,177千元。 +16.資電作戰指揮部2,125千元。" +2015,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 +2015,461402B000,15872043000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, +2015,5214021800,113205000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部3,000千元。 + (2)海軍司令部2,024千元。 + (3)空軍司令部2,433千元。 + (4)軍醫局105,748千元。 +2.本年度預算數之內容如下: + (1)軍品研發經費7,457千元。 + (2)醫學研究經費105,748千元,包括: + <1>軍醫局生物防護研究計畫總經費200 + ,740千元,103-107年執行,以前年 + 度已編列34,998千元,本年度編列60 + ,748千元。 + <2>軍醫局國防醫學研究計畫經費45,00 + 0千元。" +2015,521402C000,2685203000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, +2015,7114022300,763280000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部276,885千元。 + (2)海軍司令部106,808千元。 + (3)空軍司令部251,851千元。 + (4)後備指揮部19,360千元。 + (5)憲兵指揮部6,332千元。 + (6)政治作戰局1,039千元。 + (7)軍備局12,393千元。 + (8)主計局162千元。 + (9)軍醫局53,522千元。 + (10)國防大學19,437千元。 + (11)中正國防幹部預備學校1,577千元。 + (12)參謀本部736千元。 + (13)防空飛彈指揮部5,400千元。 + (14)軍事情報局1,283千元。 + (15)電訊發展室1,930千元。 + (16)資電作戰指揮部1,112千元。 + (17)軍法單位3,453千元。 +2.本年度預算數763,280千元,係環保設施 + 維護經費,較上年度減列環保設施維護等 + 經費46,351千元。" +2015,7614022100,1343000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.撫卹與撫慰金1,147,000千元,與上年度 + 同。 +2.遺族援護196,000千元,較上年度減列2,0 + 00千元。" +2015,8914022200,1742800000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.軍人子女教育補助160,000千元,較上年 + 度減列7,000千元。 +2.軍眷實物代金7,800千元,較上年度減列2 + 00千元。 +3.軍眷水電補助725,000千元,較上年度減 + 列46,000千元。 +4.軍眷生育、婚喪補助850,000千元,較上 + 年度增列24,000千元。" +2015,4017010100,449521000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費331,601千元,較上年度核實 + 減列人事費等4,738千元。 +2.基本行政工作維持費117,920千元,較上 + 年度減列個人電腦及防火牆相關設備建置 + 等經費3,104千元。" +2015,4017010200,33621000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數33,621千元,係辦理學員訓練 +所需經費,較上年度減列講座鐘點費及學員 +膳費等11,928千元。" +2015,4017010300,59124000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數59,124千元,係辦理促進民間 +參與公共建設所需經費,較上年度減列4,00 +9千元。其中協助各機關推動愛台12建設中 +程計畫(102至105年)總經費280,000千元, +扣除公共工程管理及採購稽核部分35,160千 +元後,由財政部分4年辦理,102至103年度 +已編列118,561千元,本年度續編第3年經費 +54,699千元。" +2015,4017017400,19913000,無細項,財政部主管,財政部,投資事業股權移轉,財務支出,10.1.4,"本年度預算數19,913千元,係出售中央政府 +持有合作金庫金融控股股份有限公司股票所 +需證券交易稅及手續費等,較上年度減列12 +,740千元。" +2015,4017019000,660000,交通及運輸設備,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.5.1, +2015,4017019800,4200000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,5917016000,173500000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數173,500千元,係對亞洲開發 +銀行第11期亞洲開發基金捐助,總金額694, +000千元,分4年捐助,102至103年度已編列 +347,000千元,本年度續編第3年捐助款,與 +上年度同。" +2015,5917018100,7014000000,行政院公營事業民營化基金,財政部主管,財政部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,10.1.8.1, +2015,5917018200,30975000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.9.1, +2015,6117015500,10839493000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.10,"本年度預算數10,839,493千元,係撥補公教 +人員屬於88年5月30日以前之保險年資應計 +給之養老給付金額等,較上年度減列7,545, +642千元。" +2015,4017100100,354387000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費318,836千元,較上年度核實 + 減列人事費5,179千元。 +2.基本行政工作維持費35,551千元,較上年 + 度減列網路設備及相關設備採購等經費5, + 183千元,增列電話費及網路費等2,893千 + 元,計淨減2,290千元。" +2015,4017101000,518554000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國庫及支付管理22,771千元,較上年度減 + 列支付資料登錄及整理等經費384千元。 +2.債務管理作業2,707千元,較上年度減列 + 宣導購買公債等經費152千元,增列公共 + 債務管理委員會委員出席費192千元,計 + 淨增40千元。 +3.財務規劃作業1,217千元,較上年度減列 + 辦理提升政府財務效能研習等經費446千 + 元。 +4.公股管理作業4,155千元,較上年度減列 + 辦理委託書徵求作業等經費984千元。 +5.菸酒管理作業39,527千元,較上年度減列 + 緝獲違規酒品案件之查緝機關與檢舉人獎 + 勵金等經費4,123千元,增列委託辦理強 + 化酒品稽查及檢驗措施等經費1,970千元 + ,計淨減2,153千元。 +6.國庫資訊作業68,925千元,較上年度減列 + 國庫集中支付作業主機汰換及異地備援中 + 心建置計畫等經費46,305千元。其中國庫 + 集中支付作業主機汰換及異地備援中心建 + 置計畫總經費163,789千元,分3年辦理, + 截至103年度已編列137,405千元,本年度 + 續編最後1年經費26,384千元。 +7.私劣菸品查緝作業269,530千元,較上年 + 度減列資訊軟硬體購置費等10,147千元, + 增列補助地方政府查緝私劣菸品等經費11 + ,480��元,計淨增1,333千元。 +8.公益彩券回饋金分配作業109,722千元, + 較上年度減列補助辦理公益彩券形象行銷 + 、產業促進及形象建立計畫等經費41,684 + 千元,增列公益彩券經銷商安全防護計畫 + 、意外傷害保險及轉業補助等經費69,912 + 千元,計淨增28,228千元。" +2015,4017109000,252000,交通及運輸設備,財政部主管,國庫署,一般建築及設備,財務支出,10.2.3.1, +2015,4017109800,1340000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,8117104500,126181380000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.5,"本年度預算數126,181,380千元,係中央政 +府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 +款等利息費用,較上年度減列784,240千元 +。" +2015,8217104600,572000000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.6,"本年度預算數572,000千元,係辦理國債發 +行及還本付息所需經費,與上年度同。" +2015,8617102000,9196000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.7,"本年度預算數9,196,000千元,係金融營業 +稅依「加值型及非加值型營業稅法」第11條 +規定,撥入金融業特別準備金期間,依「財 +政收支劃分法」規定,補足地方各級政府因 +統籌分配款所減少之收入,較上年度增列19 +4,000千元。" +2015,4017200100,383451000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費353,555千元,較上年度核實 + 減列人事費5,364千元。 +2.基本行政工作維持費29,896千元,較上年 + 度減列財政部資訊軟硬體設備分攤款及其 + 他業務租金等6,963千元。" +2015,4017201000,45134000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.革新稅制改善稅政經費6,717千元,較上 + 年度減列國內旅費、短程車資及運費等38 + 4千元,增列委託研究計畫、國外旅費及 + 大陸地區旅費等1,090千元,計淨增706千 + 元。 +2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費2,594千 + 元,較上年度減列稅法輯要編印及慶祝稅 + 務節舉辦桌球賽經費等1,761千元。 +3.營業稅、菸酒稅、貨物稅與特種貨物及勞 + 務稅稅務督導經費746千元,較上年度減 + 列書表印製等經費182千元。 +4.稅務稽核及稽徵業務經費3,132千元,較 + 上年度減列國內旅費76千元。 +5.稅務行政管理經費2,020千元,較上年度 + 減列書表印製及選拔績優志願服務人員等 + 經費319千元。 +6.防制菸品稅捐逃漏經費29,925千元,較上 + 年度增列1,615千元。" +2015,4017205000,9057247000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數9,057,247千元,係依加值型 +及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 +收入總額提撥作為統一發票給獎及推行經費 +,較上年度增列1,076,840千元。" +2015,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,8617202000,5001862000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方政府土地增值稅款短少補助504,472 + 千元,係土地增值稅稅率調降及適用自用 + 住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬後 + ,依據土地稅法第33條第2項及第34條第6 + 項規定,撥補直轄市及縣(市)政府103 + 年度稅收之實質損失,較上年度增列145, + 247千元。 +2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助4,497, + 390千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 + 稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 + 之1規定,撥補直轄市、縣市政府及鄉( + 鎮、市)公所103年度稅收之實質損失, + 與上年度同。" +2015,4017250100,2107094000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,927,478千元,較上年度核 + 實減列人事費11,551千元。 +2.基本行政工作維持費179,616千元,較上 + 年度增列配合臺北市行政中心汰換中央空 + 調系統工程分攤款及總局汰換小型送風機 + 設備等經費34,360千元。" +2015,4017250200,294882000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費10,980千元,較上年 + 度減列所得稅申報服務及大眾媒體宣導等 + 經費2,686千元。 +2.直接稅稽徵經費58,834千元,與上年度同 + 。 +3.稅款徵收及處理經費86,238千元,較上年 + 度增列200元以下退稅憑單(含支票)寄送 + 郵資及委託便利商店等管道代收稅款手續 + 費等3,034千元。 +4.間接稅稽徵經費77,207千元,較上年度減 + 列物品及書表印製等經費2,026千元,增 + 列證券暨期貨交易稅代徵人獎金等3,920 + 千元,計淨增1,894千元。 +5.法務案件處理經費19,413千元,較上年度 + 減列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 + 等9,768千元。 +6.電子處理及運用經費42,210千元,較上年 + 度減列高速文件掃描器及電子申報繳稅整 + 體資訊作業系統開發建置等經費11,053千 + 元。" +2015,4017259000,2460000,交通及運輸設備,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, +2015,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,4017270100,1397566000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,305,642千元,較上年度核 + 實減列人事費14,096千元。 +2.基本行政工作維持費91,924千元,較上年 + 度減列租金及油料費等802千元,增列空 + 調、電梯設備汰換、辦公廳舍牆壁龜裂及 + 漏水整修等經費15,579千元,計淨增14,7 + 77千元。" +2015,4017270200,152093000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費12,059千元,較上年 + 度減列郵資、電話費及所得稅申報服務經 + 費等780千元。 +2.直接稅稽徵經費33,445千元,較上年度減 + 列保險費、書表印製費及國內旅費等176 + 千元,增列郵資、電話費及國外旅費等57 + 7千元,計淨增401千元。 +3.稅款徵收及處理經費40,997千元,較上年 + 度減列郵資、手續費、公告費及國內旅費 + 等968千元。 +4.間接稅稽徵經費31,960千元,較上年度減 + 列郵資、講師鐘點費、國內旅費及營業稅 + 推廣使用電子發票等經費1,790千元,增 + 列證券暨期貨交易稅代徵人獎金等268千 + 元,計淨減1,522千元。 +5.法務案件處理經費3,152千元,較上年度 + 減列書表印製費及檢舉違章漏稅舉發人之 + 財務罰鍰獎金等3,939千元。 +6.電子處理及運用經費30,480千元,較上年 + 度減列數據通訊網路租金、資訊服務費及 + 系統開發費等8,890千元。" +2015,4017279000,1762000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, +2015,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,4017290100,2191375000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,025,384千元,較上年度減 + 列全民健康保險費及公務人員保險費等18 + ,121千元,增列員工薪俸晉級差額、考績 + 獎金及勞工保險費等19,121千元,計淨增 + 1,000千元。 +2.基本行政工作維持費165,991千元,較上 + 年度減列物品及雜項設備等經費11,786千 + 元,增列房屋建築與設施及機械設備養護 + 費等4,737千元,計淨減7,049千元。" +2015,4017290200,306178000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費13,015千元,較上年 + 度減列各項國稅審查案件複核及稅務服務 + 所需物品及宣導等經費2,719千元。 +2.直接稅稽徵經費91,411千元,較上年度減 + 列辦理強化綜合所得稅結算申報服務措施 + 、物品及國內旅費等1,574千元,增列郵 + 資等經費449千元,計淨減1,125千元。 +3.稅款徵收及處理經費76,961千元,較上年 + 度減列通訊費等477千元,增列委託便利 + 商店等管道代收稅款手續費等1,587千元 + ,計淨增1,110千元。 +4.間接稅稽徵經費66,805千元,較上年度減 + 列通訊費、物品及書表印製費等2,846千 + 元,增列證券交易稅代徵人獎金699千元 + ,計淨減2,147千元。 +5.法務案件處理經費10,986千元,較上年度 + 減列國內旅費及檢舉違章漏稅舉發人之財 + 務罰鍰獎金等8,831千元,增列通訊費144 + 千元,計淨減8,687千元。 +6.電子處理及運用經費47,000千元,較上年 + 度減列電子作業用耗材、電子申報繳稅整 + 體資訊作業維護及建置經費等28,584千元 + ,增列伺服器個人電腦及雷射印表機賡續 + 維護費及綜合所得稅結算申報期間資訊環 + 境建置委外服務費等7,418千元,計淨減2 + 1,166千元。" +2015,4017299000,132059000,營建工程,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, +2015,4017299800,400000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,4017310100,1894503000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,770,616千元,較上年度減 + 列技工及工友待遇、退休離職儲金等11,0 + 78千元,增列員工薪俸晉級差額、考績獎 + 金、年終工作獎金及勞工保險費等17,420 + 千元,計淨增6,342千元。 +2.基本行政工作維持費123,887千元,較上 + 年度減列苗栗分局進駐新辦公大樓搬遷費 + 、影印機租賃及教育訓練等經費22,902千 + 元,增列南投分局第二辦公廳舍搬遷及辦 + 公廳舍修繕費等12,352千元,計淨減10,5 + 50千元。" +2015,4017310200,229201000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費11,494千元,較上年 + 度減列通訊費、講師鐘點費及租稅教育宣 + 導活動等經費4,006千元。 +2.直接稅稽徵經費67,786千元,較上年度減 + 列強化綜合所得稅結算申報服務措施及委 + 外人力等經費6,829千元,增列通訊費及 + 書表印製等經費3,200千元,計淨減3,629 + 千元。 +3.稅款徵收及處理經費65,904千元,較上年 + 度減列國內旅費及委外人力等經費5,341 + 千元,增列郵資及多元化繳稅手續費等5, + 078千元,計淨減263千元。 +4.間接稅稽徵經費45,089千元,較上年度減 + 列國內旅費及委外人力等經費5,459千元 + ,增列證券交易稅代徵人獎金等經費523 + 千元,計淨減4,936千元。 +5.法務案件處理經費7,693千元,較上年度 + 減列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 + 及講師鐘點費等2,431千元。 +6.電子處理及運用經費31,235千元,較上年 + 度減列電子申報繳稅整體資訊作業等經費 + 17,447千元,增列電子作業耗材等經費4, + 497千元,計淨減12,950千元。" +2015,4017319000,9035000,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, +2015,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,4017330100,1489412000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,398,389千元,較上年度減 + 列約聘僱人員待遇等11,053千元,增列員 + 工薪俸晉級差額等12,089千元,計淨增1, + 036千元。 +2.基本行政工作維持費91,023千元,較上年 + 度減列辦公大樓管理費、書表印製費、設 + 施及機械設備養護費等10,684千元,增列 + 辦公廳舍及倉庫整修經費942千元,計淨 + 減9,742千元。" +2015,4017330200,172402000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費9,402千元,較上年 + 度減列通訊費、講座鐘點費及書表印製費 + 等2,566千元。 +2.直接稅稽徵經費45,203千元,較上年度減 + 列通訊費、書表印製費及國內旅費等3,18 + 6千元。 +3.稅款徵收及處理經費43,394千元,較上年 + 度減列通訊費及書表印製費等631千元。 +4.間接稅稽徵經費34,675千元,較上年度減 + 列講座鐘點費、消耗品、書表印製費及國 + 內旅費等4,733千元。 +5.法務案件處理經費5,363千元,較上年度 + 減列講座鐘點費、消耗品及檢舉違章漏稅 + 舉發人之財務罰鍰獎金等4,024千元。 +6.電子處理及運用經費34,365千元,較上年 + 度減列電子申報繳稅整體資訊作業相關經 + 費、視訊會議系統服務費及證券交易所得 + 課稅資訊系統維護費等8,327千元,增列 + 通訊費及執行電子處理作業所需耗材等4, + 892千元,計淨減3,435千元。" +2015,4017339000,1940000,交通及運輸設備,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, +2015,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,4017350100,5103599000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,969,240千元,較上年度核 + 實減列人事費63,418千元。 +2.基本行政工作維持費134,359千元,較上 + 年度減列污水下水道接管工程及業務宣導 + 等經費10,822千元,增列電子交換機系統 + 升級等經費6,358千元,計淨減4,464千元 + 。" +2015,4017350200,564413000,無細項,財政���主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.稽徵業務181,593千元,較上年度減列汰 + 換中央空調主機及其管路系統修改等經費 + 22,243千元。 +2.查緝業務267,360千元,較上年度減列拖( + 吊)櫃費及艦艇用油等經費27,220千元, + 增列私貨倉庫整建等經費46,449千元,計 + 淨增19,229千元。 +3.關稅資料處理115,460千元,較上年度減 + 列資訊系統維護等經費12,214千元。" +2015,4017359800,12850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,5917350300,142880000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,優質經貿網絡,其他經濟服務支出,10.9.4,"優質經貿網絡計畫項下預報貨物資訊子計畫 +總經費854,143千元,分年辦理,99至103年 +度已編列656,748千元,本年度續編最後1年 +經費142,880千元,較上年度減列42,600千 +元。" +2015,4017400100,834693000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費753,427千元,較上年度核實 + 減列人事費4,509千元。 +2.基本行政工作維持費81,266千元,較上年 + 度減列建築物公共及消防安全檢查所需修 + 繕費等773千元。" +2015,4017400200,1013230000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國有財產接收保管經費51,230千元,較上 + 年度減列辦理國有土地承租、承購案件所 + 需派員實地勘(清)查及測量等經費7,49 + 3千元。 +2.國有財產管理處分經費894,410千元,較 + 上年度減列耕(養)地補償費等108,115 + 千元,其中: + (1)屏東縣高樹鄉遭盜採砂石國有土地坑 + 洞回填及保全計畫總經費1,486,098千 + 元,分6年辦理,101至103年度已編列1 + 25,640千元,本年度續編第4年經費61, + 813千元。 + (2)被占用國有非公用不動產加強清理計 + 畫總經費1,098,060千元,分6年辦理, + 103年度已編列150,000千元,本年度續 + 編第2年經費147,516千元。 +3.國有財產改良利用經費3,338千元,較上 + 年度減列辦理國有土地設定地上權業務等 + 經費619千元。 +4.國有公用財產經費3,009千元,較上年度 + 減列辦理統籌調配中央機關辦公廳舍作業 + 經費及國外旅費等813千元。 +5.國有財產電腦化業務經費61,243千元,較 + 上年度減列電腦主機及週邊設備維護費等 + 5,461千元。" +2015,4017409000,145000,營建工程,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, +2015,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,4017600100,463766000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費414,884千元,較上年度核實 + 減列人事費5,440千元。 +2.基本行政工作維持費48,882千元,較上年 + 度減列電費及汰換LED燈具等經費13,767 + 千元。" +2015,4017601000,601472000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃管理29,544千元,較上年度減列 + 個人資料保護委外服務及財政資訊加值整 + 合服務計畫等經費25,507千元,增列建構 + 財政雲端服務網計畫及財稅資訊業務推廣 + 及宣導等經費24,611千元,計淨減896千 + 元。其中建構財政雲端服務網計畫總經費 + 821,438千元,分4年辦理,本年度編列第 + 1年經費23,046千元。 +2.國稅核課系統及資料集中處理225,111千 + 元,較上年度減列綜合所得稅證券交易所 + 得課稅憑單暨名冊彙報系統(網路申報)維 + 護等經費2,869千元,增列網路申報繳稅 + 整體資訊作業及推動電子發票,創造智慧 + 好生活計畫等經費114,905千元,計淨增1 + 12,036千元。其中推動電子發票,創造智 + 慧好生活計畫總經費436,080千元,分年 + 辦理,103年度已編列101,602千元,本年 + 度續編第2年經費165,706千元。 +3.地方稅核課系統及資料集中處理33,607千 + 元,較上年度減列簡訊發送作業經費等70 + 8千元,增列賦稅再造地方稅延續維護委 + 外服務案等經費29,239千元,計淨增28,5 + 31千元。 +4.徵課管理系統293,990千元,較上年度減 + 列影印機租金等211千元,增列賦稅再造 + 國稅延續維護委外服務案經費1,071千元 + ,計淨增860千元。 +5.資通資源管理10,856千元,較上年度減列 + 電腦設備維護及購置個人電腦等經費5,10 + 7千元。 +6.財政資料管理8,364千元,較上年度減列 + 說明書印製費等521千元。" +2015,4017609000,600000,交通及運輸設備,財政部主管,財政資訊中心,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, +2015,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5120010100,825620000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費568,877千元,較上年度核實 + 減列人事費6,022千元。 +2.基本行政工作維持費111,211千元,較上 + 年度減列辦公廳舍電梯與機電設備維護及 + 油料等經費531千元,增列國有公用財產 + 管理系統維護等經費2,072千元,計淨增1 + ,541千元。 +3.推展一般教育及編印文教書刊經費112,97 + 4千元,較上年度減列教師申訴與訴願業 + 務系統開發及提升國民素養實施方案等經 + 費17,493千元,增列辦理原住民教育等經 + 費6,628千元,計淨減10,865千元。 +4.人事行政管理與財務輔導經費27,938千元 + ,較上年度減列推動各縣市地方教育發展 + 基金成立附屬單位預算及補助公私立大專 + 校院辦理兩岸高等學校人事法制研討會等 + 經費19,360千元,增列輔導改進提升行政 + 作業效能及財務計畫等經費3,037千元, + 計淨減16,323千元。 +5.辦公房屋整修及購置事務機具經費4,620 + 千元,與上年度同。" +2015,5120010200,10878434000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, +2015,5120010300,909690000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, +2015,5120010500,1022209000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, +2015,5120010700,1758464000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,訓育與輔導,教育支出,11.1.5.1, +2015,5120010900,2409586000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, +2015,5120018100,6153980000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, +2015,5120019000,1510000,交通及運輸設備,教育部主管,教育部,一般建築及設備,教育支出,11.1.8.1, +2015,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2015,5320011100,627120000,充實國立社教機構及公立圖書館功能,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.10.1, +2015,7620012100,17910621000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 + 卹金13,210,267千元,較上年度增列1,83 + 3,813千元。 +2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 + 退休金優惠存款利息差額4,700,354千元 + ,較上年度增列156,427千元。" +2015,5120100100,256434000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費204,605千元,較上年度核實 + 減列人事費2,057千元。 +2.基本行政工作維持費45,600千元,較上年 + 度減列事務用品及印刷等經費5,459千元 + 。 +3.辦公房屋整修及設備購置經費6,229千元 + ,較上年度減列雜項設備費469千元。" +2015,5120100200,56759366000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, +2015,5120108100,1140820000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, +2015,5120109800,40000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5120203000,1671712000,無細項,教育部主管,體育署,學校體育教育,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強學校體育活動及教學發展經費1,575, + 399千元,較上年度增列體育班課程教學 + 優質化經費9,715千元。 +2.學校特殊體育活動及教學發展經費21,005 + 千元,與上年度同。 +3.辦理原住民體育教育經費75,308千元,與 + 上年度同。" +2015,5320200100,177527000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費142,896千元,較上年度核實 + 減列人事費800千元。 +2.基本行政工作維持費34,631千元,較上年 + 度增列事務機器租金及房屋建築修繕等經 + 費663千元。" +2015,5320201000,19863000,無細項,教育部主管,體育署,體育行政業務,文化支出,11.3.3,"本年度預算數19,863千元,係體育行政及督 +導經費,較上年度減列舉辦體育運動發展研 +討會及辦理運動選手表揚活動等經費3,678 +千元。" +2015,5320202000,5898809000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展全民運動經費193,643千元,較上年 + 度減列9,609千元,包括: + (1)打造運動島計畫總經費1,600,000千元 + ,分年辦理,99至103年度已編列815,4 + 86千元,本年度續編130,022千元,較 + 上年度減列18,736千元。 + (2)輔導地方政府與相關團體辦理全民休 + 閒體育活動及提升規律運動人口等經費 + 63,621千元,較上年度增列輔導未具國 + 際組織之全國性運動團體舉辦休閒體育 + 活動等經費9,127千元。 +2.推展競技運動經費547,624千元,較上年 + 度減列119,601千元,包括: + (1)統整全國各級運動選手培訓體系、落 + 實優秀運動選手分級培訓、管理及輔導 + 等經費327,757千元,較上年度減列辦 + 理專任運動教練輔導與管理及選手培訓 + 工作等經費109,964千元。 + (2)強棒計畫之深耕基層棒球札根工作等 + 經費199,303千元,較上年度減列9,637 + 千元。 + (3)新增提升國家競技實力之運動醫學暨 + 科學輔助計畫經費20,564千元。 + (4)上年度運動科學介入競技實力提升計 + 畫預算業已編竣,所列20,564千元如數 + 減列。 +3.推展國際體育經費204,183千元,較上年 + 度增列67,835千元,包括: + (1)拓展國際活動空間、加強體育交流業 + 務等經費68,183千元,較上年度減列辦 + 理國際體育業務等經費3,665千元。 + (2)2017臺北世界大學運動會籌辦計畫之 + 軟體、器材等總經費8,865,922千元, + 中央補助3,823,345千元,分年辦理,1 + 00至103年度已編列555,394千元,本年 + 度續編136,000千元,較上年度增列71, + 500千元。 +4.整建運動設施經費4,953,359千元,較上 + 年度增列2,424,948千元,包括: + (1)公民營運動設施管理與輔導等經費14, + 363千元,較上年度減列辦理亞洲運動 + 會考察業務經費48千元。 + (2)國家運動園區整體興設計畫總經費4,5 + 46,414千元,分7年辦理,98至103年度 + 已編列3,524,218千元,本年度續編最 + 後1年經費1,022,196千元,較上年度增 + 列112,196千元。 + (3)改善國民運動環境計畫總經費11,660, + 000千元,分年辦理,99至103年度已編 + 列6,038,627千元,本年度續編1,800,0 + 00千元,較上年度增列890,000千元。 + (4)自行車道整體路網串連建設計畫總經 + 費1,200,000千元,分4年辦理,102及1 + 03年度已編列598,904千元,本年度續 + 編第3年經費450,000千元,較上年度增 + 列150,000千元。 + (5)2017臺北世界大學運動會籌辦計畫之 + 相關運動場館興整建工程等總經費10,9 + 92,078千元,中央補助5,104,560千元 + ,分年辦理,102及103年度已編列530, + 000千元,本年度續編1,666,800千元, + 較上年度增列1,272,800千元。" +2015,5320209000,63000,交通及運輸設備,教育部主管,體育署,一般建築及設備,文化支出,11.3.5.1, +2015,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,5120300100,90093000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費65,244千元,較上年度核實減 + 列人事費2,576千元。 +2.基本行政工作維持費18,661千元,較上年 + 度減列辦公室空調、管線及室內隔間修繕 + 等經費4,489千元。 +3.資訊管理計畫經費6,188千元,較上年度 + 減列資訊服務等經費269千元。" +2015,5120301000,146676000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, +2015,5120309000,279000,其他設備,教育部主管,青年發展署,一般建築及設備,教育支出,11.4.3.1, +2015,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5321730100,195037000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費149,848千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費45,189千元,較上年 + 度增列藝術暨視聽資料中心營運管理等經 + 費1,635千元。" +2015,5321731000,29877000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, +2015,5321739000,1295000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.5.3.1, +2015,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5321800100,124727000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費93,730千元,較上年度核實減 + 列人事費1,000千元。 +2.基本行政工作維持費30,997千元,較上年 + 度增列館內水電費、清潔管理及機電空調 + 維護等經費10,973千元。" +2015,5321801000,36949000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數36,949千元,係圖書館業務經 +費,較上年度減列全國性閱讀人才培訓、全 +國閱讀活動徵文及好書交換等經費4,511千 +元。" +2015,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,5321870100,147813000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,文化支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費137,520千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費355千元。 +2.基本行政工作維持費8,455千元,較上年 + 度減列公務車輛油料費141千元,增列修 + 繕辦公房舍及購置辦公設備等經費179千 + 元,計淨增38千元。 +3.資訊作業維持費1,838千元,與上年度同 + 。" +2015,5321870200,37464000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,文化支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.節目製作經費14,047千元,較上年度增列 + 節目製播及雲端教育廣播服務等經費100 + 千元。 +2.機務維修管理經費8,052千元,較上年度 + 減列發電機及除草機油料費7千元。 +3.彰化分臺節目製作及機務管理經費5,022 + 千元,較上年度減列發電機油料費6千元 + 。 +4.高雄分臺節目製作及機務管理經費3,851 + 千元,較上年度減列發電機油料費27千元 + 。 +5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,318 + 千元,較上年度減列發電機油料費3千元 + 。 +6.臺東分臺節目製作及機務管理經費2,280 + 千元,與上年度同。 +7.節目推廣調查研究經費1,894千元,與上 + 年度同。" +2015,5321879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,文化支出,11.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,5121900100,266235000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費199,987千元,較上年度核實 + 減列人事費4,872千元。 +2.基本行政工作維持費47,945千元,較上年 + 度減列房屋建築修繕等經費37,858千元。 +3.資訊運用及管理經費18,303千元,較上年 + 度增列購置設備等經費6,029千元。" +2015,5121900200,290046000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, +2015,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,5121950100,105868000,無細項,教育部主管,國立海洋科技博物館,一般行政,教育支出,11.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費41,117千元,較上年度增列職 + 員8人及聘用1人之人事費12,215千元。 +2.基本行政工作維持費57,346千元,較上年 + 度增列辦理海洋教育及遊憩活動訓練設施 + 新建工程等經費17,102千元。 +3.資訊運用及管理經費7,405千元,較上年 + 度增列館務緊急應變系統維護費等3,746 + 千元。" +2015,5121950200,14052000,無細項,教育部主管,國立海洋科技博物館,館務業務活動,教育支出,11.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.館務規劃與營運管理經費4,041千元,較 + 上年度增列服務滿意度調查等經費1,996 + 千元。 +2.展示推廣教育活動業務經費2,834千元, + 較上年度增列地球展示系統技術開發等經 + 費1,361千元。 +3.建構海洋特色典藏計畫經費2,256千元, + 較上年度增列藏品數位加值應用計畫等經 + 費1,675千元。 +4.海洋科學與科技產學合作推展經費4,921 + 千元,較上年度增列產學合作與館際合作 + 等經費1,778千元。" +2015,5121959000,820000,交通及運輸設備,教育部主管,國立海洋科技博物館,一般建築及設備,教育支出,11.9.3.1, +2015,5121959800,100000,無細項,教育部主管,國立海洋科技博物館,第一預備金,教育支出,11.9.4,本年度編列第一預備金如列數。 +2015,3423010100,574456000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費402,017千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額��退休離職儲金等經費 + 31,949千元。 +2.基本行政工作維持費101,246千元,較上 + 年度減列多媒體簡報等經費2,265千元。 +3.研討(考)暨進修業務經費8,633千元, + 較上年度減列國內出差旅費等325千元。 +4.各項法規問題研究經費4,963千元,較上 + 年度減列辦理法制業務研習等經費804千 + 元。 +5.資訊管理業務經費57,597千元,較上年度 + 減列檢察、矯正、廉政資料庫整合提升計 + 畫之教育訓練等經費3,851千元。" +2015,3423011400,341821000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法律事務業務經費14,536千元,較上 + 年度減列法律條文研修會議出席費及撰稿 + 費等1,754千元。 +2.辦理檢察行政業務經費68,398千元,較上 + 年度增列獎勵民眾檢舉各項選舉候選人賄 + 選獎勵金等24,800千元。 +3.辦理司法保護業務經費249,785千元,較 + 上年度增列捐助財團法人犯罪被害人保護 + 協會等經費28,870千元。 +4.辦理國際及兩岸法律事務經費9,102千元 + ,較上年度減列辦理兩岸檢察實務研討會 + 等經費1,996千元。" +2015,3423018100,544266000,矯正機關作業基金,法務部主管,法務部,非營業特種基金,司法支出,12.1.3.1, +2015,3423019000,165288000,其他設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.4.1, +2015,3423019800,6930000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,5223015000,8430000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.運用科技方法建構優質司法偵查服務效能 + 計畫經費8,430千元,較上年度增列測謊 + 專業人才培育及運用效能提升等經費563 + 千元。 +2.上年度強化個資使用稽核及公務資料外洩 + 防護計畫預算業已編竣,所列7,800千元 + 如數減列。" +2015,7623012000,65000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.7,"本年度預算數65,000千元,係司法官退休及 +退養給付經費,較上年度增列20,000千元。" +2015,8923013000,45546000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.8,"本年度預算數45,546千元,係國家賠償金, +較上年度減列5,061千元。" +2015,3423100100,62936000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費43,933千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額經費1,340千元。 +2.基本行政工作維持費19,003千元,較上年 + 度增列辦公廳舍養護等經費862千元。" +2015,3423101000,150475000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.司法官訓練業務經費136,046千元,較上 + 年度減列司法官學員人事費及教學設施養 + 護等經費9,048千元。 +2.司法工作人員訓練業務經費14,429千元, + 較上年度增列檢察事務官學員人事費及講 + 義數位化教學系統開發等經費3,378千元 + 。" +2015,3423109800,325000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423150100,61847000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費48,865千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費12,982千元,較上年 + 度減列購置辦公物品等經費425千元。" +2015,3423151000,45714000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法醫訓練研究經費4,808千元,較上年度 + 減列購置儀器設備等經費1,685千元。 +2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 + 28,913千元,較上年度增列辦理解剖及死 + 因鑑定等經費341千元。 +3.毒物化學鑑定經費6,354千元,與上年度 + 同。 +4.血清證物鑑定經費5,235千元,較上年度 + 增列鑑定及實驗研究耗材等經費719千元 + 。 +5.北區解剖室維持經費404千元,與上年度 + 同。" +2015,3423159000,780000,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.3.3.1, +2015,3423159800,220000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,5223151100,31830000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法醫病理鑑識研究計畫經費10,440千 + 元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 + 費3,504千元。 +2.辦理毒物化學鑑識研究計畫經費9,500千 + 元,較上年度減列購置鑑識儀器設備等經 + 費1,870千元。 +3.辦理血清證物鑑識研究計畫經費11,890千 + 元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 + 費7,152千元。" +2015,3423160100,370835000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費301,795千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費7,202千元。 +2.基本行政工作維持費69,040千元,較上年 + 度減列導入資訊安全管理系統等經費7,00 + 8千元。" +2015,3423161000,47928000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理廉政政策規劃考核業務經費15,626千 + 元,較上年度減列辦理廉政人員訓練等經 + 費521千元。 +2.辦理貪瀆預防業務經費9,129千元,較上 + 年度減列辦理廉政倫理教育訓練及研討會 + 等經費1,023千元。 +3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務 + 經費21,203千元,較上年度減列大陸地區 + 出差旅費39千元。 +4.辦理政風機構督導審核業務經費1,970千 + 元,較上年度減列國內出差旅費及辦理政 + 風機構業務督導等經費218千元。" +2015,3423169000,635000,交通及運輸設備,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, +2015,3423169800,662000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,5223161000,760000,無細項,法務部主管,廉政署,司法科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增測謊專業人才培育及運用效能提升計 + 畫經費760千元。 +2.上年度強化貪瀆案件蒐證能量暨通聯分析 + 能力提升計畫預算業已編竣,所列8,133 + 千元如數減列。" +2015,3423170100,173470000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費148,688千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費24,782千元,較上年 + 度增列資訊服務費等1,078千元。" +2015,3423174100,11368067000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費7,680,053千元,較上年度增 + 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 + 費112,844千元。 +2.基本行政工作維持費494,227千元,較上 + 年度減列辦公廳舍養護等經費1,574千元 + 。 +3.辦理矯正行政業務經費218,648千元,較 + 上年度增列矯正機關各項設施拆除、搶修 + 及維護等經費38,557千元。 +4.辦理矯正訓練業務經費22,312千元,較上 + 年度增列學員訓練期間膳食材料等經費1, + 043千元。 +5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費289,330 + 千元,較上年度增列消防及警戒系統汰換 + 等經費2,137千元。 +6.辦理收容人給養業務經費1,593,222千元 + ,與上年度同。 +7.補助收容人健保費1,070,275千元,較上 + 年度增列126,135千元。" +2015,3423178700,192100000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺北監獄新(擴)建工程計畫總經費391,66 + 4千元,分年辦理,101至103年度已編列1 + 78,097千元,本年度續編第4年經費150,0 + 00千元,較上年度增列54,903千元。 +2.宜蘭監獄擴建工程計畫總經費581,897千 + 元,分4年辦理,本年度編列第1年經費42 + ,100千元。 +3.上年度臺中監獄矯正教育館工程計畫總經 + 費63,539千元,分年辦理,103年度已編 + 列8,000千元,本年度暫緩辦理,所列8,0 + 00千元如數減列。 +4.上年度臺中女子監獄擴建房舍裝修工程、 + 購置設備及搬遷費等預算業已編竣,所列 + 11,952千元如數減列。" +2015,3423179000,7885000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, +2015,3423179800,24592000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,5223175000,540000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"新增運用科技方法建構優質司法偵查服務效 +能計畫經費如列數。" +2015,3423180100,103859000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費94,187千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費6,927千元。 +2.基本行政工作維持費9,672千元,較上年 + 度增列購置資訊耗材及文具紙張等經費39 + 8千元。" +2015,3423181000,21973000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數21,973千元,係辦理及督導執 +行業務經費,較上年度增列講師授課鐘點費 +及辦理行政事務等經費2,643千元。" +2015,3423184000,1114681000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費795,043千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費11,517千元。 +2.基本行政工作維持費175,047千元,較上 + 年度增列購置資訊耗材等經費6,382千元 + 。 +3.辦理執行業務經費144,591千元,較上年 + 度減列辦理行政執行事務及購置辦公設備 + 等經費9,233千元。" +2015,3423188500,0,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"上年度行政執行署及士林行政執行處辦公廳 +舍自有化中程計畫預算業已編竣,所列13,6 +23千元如數減列。" +2015,3423189000,1905000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, +2015,3423189800,8201000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423200100,163817000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費149,806千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,693千元。 +2.基本行政工作維持費13,951千元,較上年 + 度減列水電費等251千元。 +3.非常上訴理由及判決要旨編印經費60千元 + ,與上年度同。" +2015,3423201000,59056000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費1,20 + 8千元,較上年度增列辦理第三審刑事案 + 件之文件印製等經費382千元。 +2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費8,088 + 千元,較上年度減列印刷文件等經費224 + 千元。 +3.辦理選舉查察業務經費44,923千元,較上 + 年度減列辦理查察賄選業務油料等77千元 + 。 +4.特別偵查組案件偵辦經費4,837千元,較 + 上年度減列環境清潔維護等經費163千元 + 。" +2015,3423209800,198000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423300100,679346000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費612,219千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費30,307千元。 +2.基本行政工作維持費21,727千元,較上年 + 度減列通訊費等307千元。 +3.檢舉與查緝毒品獎金45,400千元,較上年 + 度增列民眾檢舉毒品犯罪案件獎勵金2,34 + 4千元。" +2015,3423301000,131974000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費119, + 126千元,較上年度減列購置辦公設備等 + 經費3,661千元。 +2.辦理重大刑案鑑定及涉外刑事案件等業務 + 經費12,770千元,較上年度減列毒品案件 + 鑑定等經費5,154千元。 +3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 + 元,與上年度同。" +2015,3423309000,780000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.8.3.1, +2015,3423309800,5440000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,5223301000,13300000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.8.5,"本年度預算數13,300千元,係辦理數位匯流 +寬頻技術及雲端服務於科技設備監控之研究 +與運用經費,較上年度減列研究及開發定位 +技術等經費2,920千元。" +2015,3423310100,177022000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費171,965千元,較上年度核實 + 減列人事費1,931千元。 +2.基本行政工作維持費5,057千元,較上年 + 度減列國內出差旅費等175千元。" +2015,3423311000,4469000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數4,469千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列臺中 +司法大廈高壓變電器站汰換工程等經費743 +千元。" +2015,3423319800,212000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.9.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423320100,128934000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費123,845千元,較上年度核實 + 減列人事費9,478千元。 +2.基本行政工作維持費5,089千元,較上年 + 度增列通訊費等84千元。" +2015,3423321000,2472000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數2,472千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 +辦公設備等經費233千元。" +2015,3423329800,135000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423330100,162509000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費155,083千元,較上年度核實 + 減列人事費3,784千元。 +2.基本行政工作維持費7,426千元,較上年 + 度減列油料等34千元。" +2015,3423331000,3451000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數3,451千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 +辦公設備等經費77千元。" +2015,3423339800,153000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.11.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423340100,53113000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費49,775千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費1,122千元。 +2.基本行政工作維持費3,338千元,較上年 + 度減列油料等8千元。" +2015,3423341000,1408000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數1,408千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列國內 +出差旅費等64千元。" +2015,3423349800,57000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.12.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423350100,16833000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,055千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費461千元。 +2.基本行政工作維持費1,778千元,較上年 + 度減列辦理行政事務等經費12千元。" +2015,3423351000,867000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數867千元,係辦理刑事案件偵 +查及執行等業務經費,較上年度增列通訊費 +等9千元。" +2015,3423359800,58000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423410100,879338000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費819,307千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費17,912千元。 +2.基本行政工作維持費60,031千元,較上年 + 度減列環境清潔維護等經費1,454千元。" +2015,3423411000,40314000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費35,6 + 48千元,較上年度增列辦理司法新廈建築 + 物耐震補強工程等經費11,333千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,66 + 6千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 + 費100千元。" +2015,3423419000,425000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.3.1, +2015,3423419800,863000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,5223411000,2250000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.14.5,"新增運用科技方法建構優質司法偵查服務效 +能計畫經費如列數。" +2015,3423420100,383637000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費358,172千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費4,292千元。 +2.基本行政工作維持費25,465千元,較上年 + 度減列油料等207千元。" +2015,3423421000,27022000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費24,5 + 52千元,較上年度增列辦公大樓耐震詳評 + 及補強工程等經費7,676千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,47 + 0千元,與上年度同。" +2015,3423428500,114496000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.15.3,"臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍暨第 +一、二辦公大樓整修工程中程計畫總經費69 +8,245千元,分年辦理,以前年度已編列95, +124千元,本年度續編114,496千元,較上年 +度增列34,496千元。" +2015,3423429800,361000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423430100,677629000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費633,070千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費11,609千元。 +2.基本行政工作維持費44,559千元,較上年 + 度減列辦公房舍租金等經費820千元。" +2015,3423431000,26239000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費24,1 + 57千元,較上年度增列特約通譯報酬等經 + 費162千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,08 + 2千元,與上年度同。" +2015,3423439000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.3.1, +2015,3423439800,615000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423470100,519434000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費486,503千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費11,717千元。 +2.基本行政工作維持費32,931千元,較上年 + 度減列購置文具紙張等經費322千元。" +2015,3423471000,23857000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費19,7 + 02千元,較上年度減列購置辦公設備等經 + 費155千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,15 + 5千元,與上年度同。" +2015,3423478500,44984000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.17.3,"臺灣桃園地方法院檢察署遷建計畫總經費1, +569,937千元,分年辦理,以前年度已編列1 +,325,477千元,本年度續編44,984千元,較 +上年度減列304,565千元。" +2015,3423479000,2720000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.4.1, +2015,3423479800,974000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423480100,262294000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費238,835千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費7,808千元。 +2.基本行政工作維持費23,459千元,較上年 + 度增列新建辦公廳室設施及機械設備養護 + 等經費1,088千元。" +2015,3423481000,12562000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費10,6 + 32千元,較上年度增列購置文具紙張及辦 + 公物品等經費1,096千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,93 + 0千元,較上年度增列購置尿液檢驗耗材 + 等經費3千元。" +2015,3423488500,12500000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣新竹地方法院檢察署新建辦公廳舍裝 + 修工程、購置設備及搬遷等經費12,500千 + 元,較上年度減列65,063千元。 +2.上年度臺灣新竹地方法院檢察署辦公廳舍 + 遷建計畫預算業已編竣,所列54,860千元 + 如數減列。" +2015,3423489800,250000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423490100,168845000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費159,223千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費185千元。 +2.基本行政工作維持費9,622千元,較上年 + 度增列購置資訊耗材等經費755千元。" +2015,3423491000,25993000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費24,2 + 37千元,較上年度增列緩起訴處分金及認 + 罪協商金提撥補助款等經費15,284千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,75 + 6千元,較上年度增列防制毒品危害經費1 + 2千元。" +2015,3423499800,174000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423500100,732522000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費707,231千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費24,831千元。 +2.基本行政工作維持費25,291千元,較上年 + 度減列辦公房舍租金等經費480千元。" +2015,3423501000,34472000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費30,8 + 80千元,較上年度增列臺中司法大廈高壓 + 變電器站汰換工程等經費1,441千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,59 + 2千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 + 費165千元。" +2015,3423509800,665000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423510100,171690000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費163,091千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費7,123千元。 +2.基本行政工作維持費8,599千元,較上年 + 度增列設施及機械設備養護等經費26千元 + 。" +2015,3423511000,18313000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費16,7 + 14千元,較上年度增列緩起訴處分金及認 + 罪協商金提撥補助款等經費8,692千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,59 + 9千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 + 費162千元。" +2015,3423519800,170000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423520100,296042000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費286,340千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,313千元。 +2.基本行政工作維持費9,702千元,較上年 + 度減列油料等179千元。" +2015,3423521000,17142000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費13,1 + 82千元,較上年度減列購置辦公設備等經 + 費89千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,96 + 0千元,與上年度同。" +2015,3423529800,303000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423530100,178185000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費171,102千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,310千元。 +2.基本行政工作維持費7,083千元,較上年 + 度增列辦理行政事務等經費49千元。" +2015,3423531000,15033000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費12,4 + 95千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 + 強工程等經費5,315千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,53 + 8千元,較上年度減列辦理緩起訴社區處 + 遇業務等經費250千元。" +2015,3423539800,186000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423540100,249359000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費233,228千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費8,051千元。 +2.基本行政工作維持費16,131千元,較上年 + 度減列油料等159千元。" +2015,3423541000,18475000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費16,1 + 86千元,較上年度增列緩起訴處分金及認 + 罪協商金提撥補助款等經費8,656千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,28 + 9千元,與上年度同。" +2015,3423549800,242000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423560100,453239000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費429,602千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,363千元。 +2.基本行政工作維持費23,637千元,較上年 + 度減列油料等232千元。" +2015,3423561000,24657000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費19,6 + 20千元,較上年度減列購置辦公設備等經 + 費126千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,03 + 7千元,與上年度同。" +2015,3423569800,464000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423580100,807409000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費758,370千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費21,228千元。 +2.基本行政工作維持費49,039千元,較上年 + 度增列橋頭地方法院檢察署新建辦公廳舍 + 設施及機械設備養護等經費6,604千元。" +2015,3423581000,46794000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費41,0 + 26千元,較上年度增列辦理左營贓證物庫 + 及檔案室耐震補強工程等經費10,809千元 + 。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,76 + 8千元,與上年度同。" +2015,3423588500,84354000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.26.3,"新增臺灣橋頭地方法院檢察署新建辦公廳舍 +購置設備等經費如列數。" +2015,3423589000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.4.1, +2015,3423589800,792000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423590100,241355000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費230,584千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費4,252千元。 +2.基本行政工作維持費10,771千元,較上年 + 度減列油料等201千元。" +2015,3423591000,11771000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,80 + 7千元,較上年度減列購置辦公設備等經 + 費67千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,96 + 4千元,與上年度同。" +2015,3423599000,635000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, +2015,3423599800,229000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423600100,119105000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費108,600千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,610千元。 +2.基本行政工作維持費10,505千元,較上年 + 度減列遷建辦公廳舍新建工程訴訟賠償等 + 經費10,851千元。" +2015,3423601000,10173000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,59 + 3千元,較��年度增列緩起訴處分金及認 + 罪協商金提撥補助款等經費3,438千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,58 + 0千元,較上年度減列辦理鄉鎮市調解業 + 務等經費50千元。" +2015,3423609800,316000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423610100,154138000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費146,284千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,892千元。 +2.基本行政工作維持費7,854千元,較上年 + 度減列油料等133千元。" +2015,3423611000,8878000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,41 + 6千元,較上年度減列購置辦公設備等經 + 費47千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,46 + 2千元,較上年度減列國內出差旅費等50 + 千元。" +2015,3423619800,293000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423620100,150311000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費140,819千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費305千元。 +2.基本行政工作維持費9,492千元,較上年 + 度減列設施及機械設備養護等經費371千 + 元。" +2015,3423621000,7761000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,23 + 7千元,較上年度增列防制貪污與經濟犯 + 罪等經費248千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,52 + 4千元,較上年度減列防制毒品危害等經 + 費101千元。" +2015,3423629800,360000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423630100,176101000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ +1.人員維持費163,890千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費570千元。 +2.基本行政工作維持費12,211千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費125千元。" +2015,3423631000,9151000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,96 + 5千元,較上年度減列國內出差旅費等365 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,18 + 6千元,較上年度增列防制毒品危害等經 + 費63千元。" +2015,3423639800,453000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423640100,73338000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費66,692千元,較上年度核實減 + 列人事費93千元。 +2.基本行政工作維持費6,646千元,較上年 + 度減列國內出差旅費等270千元。" +2015,3423641000,5141000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費4,46 + 9千元,較上年度增列緩起訴處分金提撥 + 補助款等經費1,966千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費672 + 千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經費 + 32千元。" +2015,3423649000,635000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.32.3.1, +2015,3423649800,77000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423900100,17926000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費16,399千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費381千元。 +2.基本行政工作維持費1,527千元,較上年 + 度減列辦理聲請假扣押提存擔保金等經費 + 2,531千元。" +2015,3423901000,1062000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數1,062���元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 +辦公設備等經費4千元。" +2015,3423908500,1700000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.33.3,"福建高等法院金門分院檢察署興建辦公廳舍 +計畫總經費122,540千元,分年辦理,103年 +度已編列2,500千元,本年度續編第2年經費 +1,700千元,較上年度減列800千元。" +2015,3423909800,18000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423910100,43846000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費41,204千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費157千元。 +2.基本行政工作維持費2,642千元,較上年 + 度減列資訊服務費等148千元。" +2015,3423911000,4352000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費4,16 + 0千元,較上年度增列緩起訴處分金提撥 + 補助款等經費2,433千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費192 + 千元,較上年度增列犯罪被害人補償會議 + 審議委員兼職費9千元。" +2015,3423919800,85000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.34.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423920100,13274000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費11,600千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費81千元。 +2.基本行政工作維持費1,674千元,較上年 + 度減列購置文具紙張等經費73千元。" +2015,3423921000,3047000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費2,92 + 1千元,較上年度增列購置辦公物品及緩 + 起訴處分金提撥補助款等經費2,218千元 + 。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費126 + 千元,較上年度減列犯罪被害人補償會議 + 審議委員兼職費28千元。" +2015,3423929000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.35.3.1, +2015,3423929800,72000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,3423950100,4840941000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,556,260千元,較上年度增 + 列員工薪俸晉級差額等經費6,351千元。 +2.基本行政工作維持費129,350千元,較上 + 年度增列辦公廳室租金等經費1,711千元 + 。 +3.一般行政業務經費75,350千元,較上年度 + 增列購置光碟輸出處理系統等經費11,009 + 千元。 +4.資訊作業經費41,410千元,較上年度增列 + 通訊費等4,266千元。 +5.人員訓練經費35,350千元,較上年度增列 + 國內出差旅費等647千元。 +6.出國參加會議及訓練經費3,221千元,較 + 上年度增列派員出國進修等經費103千元 + 。" +2015,3423951000,201309000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查資料蒐處與運用經費58,110千元,與 + 上年度同。 +2.兩岸資料蒐集與研究經費3,150千元,與 + 上年度同。 +3.國際事務資料蒐處與運用經費24,680千元 + ,與上年度同。 +4.國家安全維護及保防工作經費25,110千元 + ,與上年度同。 +5.貪瀆犯罪防制經費33,020千元,較上年度 + 增列國內出差旅費等1,160千元。 +6.經濟犯罪防制經費26,209千元,較上年度 + 增列國內出差旅費等2,553千元。 +7.毒品犯罪防制經費26,880千元,與上年度 + 同。 +8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費4,150千元 + ,與上年度同。" +2015,3423952000,129300000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技鑑識工作經費18,005千元,較上年度 + 增列購置檢驗鑑定耗材等經費1,000千元 + 。 +2.電訊工作經費4,000千元,較上年度減列 + 無線電通訊設備養護等經費800千元。 +3.通訊監察工作經費107,295千元,較上年 + 度增列通訊監察專線費等19,850千元。" +2015,3423959000,87023000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.36.4.1, +2015,3423959800,4844000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.36.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,5223953000,17977000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.36.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新興毒品與人別鑑識科技提升計畫經費7, + 187千元,較上年度減列聘用鑑識研究助 + 理等經費1,593千元。 +2.無線遠距傳輸應用計畫經費2,240千元, + 較上年度減列購置數位錄音設備等經費1, + 003千元。 +3.新增新世代數位鑑識全面提升計畫經費6, + 600千元。 +4.新增運用科技方法建構優質司法偵查服務 + 效能計畫經費1,950千元。" +2015,4026015000,0,無細項,經濟部主管,經濟部,投資事業股權移轉,財務支出,13.1.1,"上年度出售中央政府持有中國鋼鐵公司股票 +所需證券交易稅及手續費等預算業已編竣, +所列11,063千元如數減列。" +2015,5226011300,781824000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.商業服務業科技化計畫經費77,708千元, + 較上年度增列辦理商業服務業科技化與國 + 際化發展計畫等經費6,213千元。 +2.物流國際化與科技化推動計畫經費133,79 + 5千元,較上年度減列辦理產業運籌服務 + 化推動計畫等經費14,520千元。 +3.電子商務發展與安全推動計畫經費73,640 + 千元,較上年度增列辦理電子商務雲端創 + 新應用與基礎環境建置計畫等經費4,055 + 千元。 +4.提升服務業競爭力與高值化輔導經費31,1 + 79千元,較上年度減列辦理以服務加值再 + 造生活服務業競爭力計畫等經費2,224千 + 元。 +5.台灣餐飲國際化及科技化服務計畫經費55 + ,531千元,較上年度減列辦理餐飲業人才 + 培訓等經費1,742千元。 +6.商工資訊創新服務與安全認證推動經費88 + ,833千元,較上年度減列18,431千元,包 + 括: + (1)商工行政資訊系統服務躍升及安全強 + 化計畫等經費37,676千元,較上年度減 + 列辦理電子簽章先進應用與驗證服務計 + 畫等經費16,354千元。 + (2)招商及投資服務計畫-投資台灣入口網 + 整合計畫總經費181,585千元,分5年辦 + 理,101至103年度已編列97,608千元, + 本年度續編第4年經費32,000千元,較 + 上年度增列387千元。 + (3)招商及投資服務計畫-貿商e化服務流 + 程再造及整合計畫總經費149,850千元 + ,分5年辦理,101至103年度已編列71, + 636千元,本年度續編第4年經費19,157 + 千元,較上年度減列2,464千元。 +7.商業發展科技研究能量建置及輔導經費24 + 0,114千元,較上年度減列辦理服務業創 + 新研發計畫等經費26,774千元。 +8.推動優質智慧商業計畫經費81,024千元, + 較上年度減列辦理智慧辨識服務推動計畫 + 等經費19,520千元。" +2015,5226014000,17422938000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技行政管理98,913千元,較上年度增列 + 辦理傳統產業創新加值中心土地租賃等經 + 費3,297千元。 +2.政策研究與推動計畫866,055千元,較上 + 年度減列辦理產業技術知識服務計畫等經 + 費237,415千元。 +3.工研院科技專案計畫8,250,042千元,較 + 上年度增列辦理關鍵製造業製造高值化拔 + 尖、個體化診療醫材關鍵技術及建置OLED + 照明量產核心技術計畫等經費106,601千 + 元。 +4.資策會科技專案計畫1,224,646千元,較 + 上年度增列辦理開放異質聯網服務平台與 + 智慧低碳應用技術研發及巨量資料分析應 + 用與平台技術研發計畫等經費52,191千元 + 。 +5.中科院科技專案計畫715,804千元,較上 + 年度減列辦理傳統產業加值轉型推動、奈 + 米材料及製程技術發展計畫等經費134,19 + 6千元。 +6.其他法人科技專案計畫3,027,253千元, + 較上年度增列辦理生技蛋白藥開發、傳統 + 產業及東部產業創新技術加值轉型整合推 + 動計畫等經費131,678千元。 +7.業學界科技專案計畫3,240,225千元,較 + 上年度減列補助學界開發產業技術計畫等 + 經費102,460千元。" +2015,5226014200,10063000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.4,"本年度預算數10,063千元,係辦理延攬海外 +科技人才專案所需經費,較上年度增列辦理 +延攬僑外生及協助海外臺商攬才業務等經費 +1,786千元。" +2015,5226014400,5422000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石科技發展,科學支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.礦產品應用開發經費2,880千元,較上年 + 度減列國內旅費等31千���。 +2.礦產管理業務與知識應用整合推廣計畫總 + 經費13,100千元,分4年辦理,102至103 + 年度已編列5,002千元,本年度續編第3年 + 經費2,542千元,較上年度增列40千元。" +2015,5726012000,34623000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.礦業行政及輔導經費16,462千元,較上年 + 度減列辦理配合蘇花公路改善工程之蘇花 + 地區礦產、砂石運輸改善規劃策略分析等 + 經費2,719千元。 +2.礦場保安管理與礦害預防經費6,240千元 + ,較上年度減列購置事務機具耗材等經費 + 1,002千元。 +3.土石管理與遏止盜濫採經費8,852千元, + 較上年度增列辦理砂石開發供應方案及砂 + 石長期穩定供應策略政策環境影響評估等 + 經費965千元。 +4.礦業及土石資源資料庫系統計畫總經費21 + ,660千元,分年辦理,98至103年度已編 + 列13,805千元,本年度續編3,069千元, + 較上年度增列337千元。" +2015,5926010100,2683794000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,191,609千元,較上年度核 + 實減列人事費38,799千元。 +2.基本行政工作維持費181,383千元,較上 + 年度增列教育訓練費等9,717千元。 +3.資訊管理經費134,270千元,較上年度增 + 列16,964千元,包括: + (1)國土資訊系統自然環境基本資料庫計 + 畫總經費208,000千元,分年辦理,97 + 至103年度已編列118,908千元,本年度 + 續編36,725千元,較上年度增列14,225 + 千元。 + (2)辦理資訊系統維護建置等經費97,545 + 千元,較上年度增列汰換個人電腦等經 + 費2,739千元。 +4.經濟統計調查經費30,499千元,較上年度 + 減列一般事務費等2,269千元。 +5.研究發展規劃管理經費17,166千元,較上 + 年度減列辦理產業發展諮詢計畫等經費1, + 256千元。 +6.專業人員研究訓練經費28,359千元,較上 + 年度減列一般事務費等422千元。 +7.經貿談判經費27,106千元,較上年度減列 + 一般事務費等1,363千元。 +8.補助台灣電力公司經營離島供電虧損等經 + 費1,073,402千元,較上年度增列536,701 + 千元。" +2015,5926011000,6353000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.事業發展企劃經費4,124千元,較上年度 + 減列辦理事業內部檢核實地查證等經費85 + 千元。 +2.重機事業管理經費971千元,較上年度減 + 列國內旅費等199千元。 +3.化工事業管理經費879千元,較上年度減 + 列辦理事業投資計畫審查費等91千元。 +4.公股管理經費379千元,較上年度減列轉 + 投資再評估審查費等196千元。" +2015,5926011100,9777000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.投資案件之審核及管理經費3,047千元, + 較上年度增列陸資投資事業經營狀況實地 + 訪查等經費663千元。 +2.投資案件電腦處理作業經費6,730千元, + 較上年度減列建置僑外投資線上申辦系統 + 等經費2,549千元。" +2015,5926011200,294946000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.商圈競爭力提升計畫總經費389,500千元 + ,分年辦理,101至103年度已編列137,02 + 7千元,本年度續編29,017千元,較上年 + 度減列12,486千元。 +2.推動連鎖加盟業躍升發展計畫總經費355, + 779千元,分年辦理,101至103年度已編 + 列103,843千元,本年度續編25,395千元 + ,較上年度減列6,564千元。 +3.推動商業設計暨廣告服務業發展計畫總經 + 費250,000千元,分年辦理,101至103年 + 度已編列51,871千元,本年度續編10,830 + 千元,較上年度減列5,170千元。 +4.商工行政資訊服務系統維護計畫經費39,0 + 85千元,較上年度減列辦理工商憑證管理 + 中心維運及推廣計畫等經費246千元。 +5.健全營運主體維護商業秩序經費180,143 + 千元,較上年度增列委託桃園市政府辦理 + 公司登記業務等經費1,883千元。 +6.開辦企業e化技術服務計畫經費10,476千 + 元,較上年度減列辦理公司及商業設立一 + 站式線上申請作業網站維護計畫等經費1, + 523千元。" +2015,5926011500,42291000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.工商企業輔導與管理經費16,848千元,較 + 上年度減列辦理工商登記及技術行業登記 + 等文書處理經費7,427千元。 +2.改進傳統市場經營管理-樂活菜市仔競爭 + 力提升計畫總經費551,000千元,分年辦 + 理,100至103年度已編列131,424千元, + 本年度續編25,443千元,較上年度減列3, + 381千元。" +2015,5926011600,5865000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.進口救濟與不公平貿易調查經費5,446千 + 元,較上年度減列廠商申辦貿易救濟諮詢 + 服務等經費1,026千元。 +2.國際事務協調合作與行政救濟經費353千 + 元,較上年度減列國內旅費等22千元。 +3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費66千元 + ,較上年度減列運費等5千元。" +2015,5926011700,0,無細項,經濟部主管,經濟部,配合中興新村高等研究園區推動計畫,其他經濟服務支出,13.1.13,"上年度配合中興新村高等研究園區推動計畫 +預算業已編竣,所列1,386,279千元如數減 +列。" +2015,5926012400,15652000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.14.1, +2015,5926018000,0,臺灣中興紙業股份有限公司,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.15.1, +2015,5926019000,106694000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.16.1, +2015,5926019800,77927000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.17,仍照上年度預算數編列。 +2015,6326016200,4161000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難照護金,福利服務支出,13.1.18,"本年度預算數4,161千元,係臺灣鋁業、臺 +灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 +早期退休人員生活困難之年節照護金,較上 +年度減列777千元。" +2015,7626016000,5304000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.19,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣鋁業公司退休人員月退休金522千元 + ,較上年度增列77千元。 +2.鹽務人員退休撫卹經費4,782千元,較上 + 年度減列986千元。" +2015,5226102200,6301304000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.發展新興與重點產業經費2,055,706千元 + ,較上年度減列辦理數位內容創新與整合 + 推動計畫及數位學習產業創新躍升計畫等 + 經費279,494千元,增列辦理雲端服務產 + 業應用推動計畫及資料服務產業應用推動 + 計畫等經費391,764千元,計淨增112,270 + 千元。 +2.協助產業升級與轉型經費3,730,826千元 + ,較上年度減列辦理技術服務業發展計畫 + 及標竿新產品創新研發輔導計畫等經費19 + 0,697千元,增列辦理傳統產業亮點維新 + 計畫與食品產業價值鏈整合及加值推動計 + 畫等經費160,254千元,計淨減30,443千 + 元。 +3.塑造產業人才與永續環境經費514,772千 + 元,較上年度減列辦理產業永續發展計畫 + 與主要經貿國家產業競爭研究及政策規劃 + 計畫等經費39,704千元,增列辦理亞洲生 + 產力組織綠色卓越中心計畫與我國產業政 + 策研究規劃及推動計畫等經費39,317千元 + ,計淨減387千元。" +2015,5726100100,347172000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費289,022千元,較上年度核實 + 減列人事費3,617千元。 +2.基本行政工作維持費19,898千元,較上年 + 度減列一般事務費等859千元。 +3.資訊管理經費38,252千元,較上年度增列 + 辦理資訊安全防護管理等經費249千元。" +2015,5726102000,39013000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業政策企劃經費6,621千元,較上年度 + 增列一般事務費等190千元。 +2.產業行政與管理經費19,463千元,較上年 + 度增列4,667千元,包括: + (1)辦理永續產業發展管理相關業務等經 + 費8,063千元,較上年度減列物品等1,0 + 33千元。 + (2)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 + 總經費839,156千元,分年辦理,90至1 + 03年度已編列261,480千元,本年度續 + 編11,400千元,較上年度增列5,700千 + 元。 +3.補助地方政府及民間開發工業區更新示範 + 計畫總經費300,000千元,分4年辦理,10 + 2至103年度已編列82,127千元,本年度續 + 編第3年經費12,929千元,較上年度減列2 + 1,698千元。" +2015,5726109000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,工業局,一般建築及設備,工業支出,13.2.4.1, +2015,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,5926200100,530573000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費461,533千元,較上年度核實 + 減列人事費2,470千元。 +2.基本行政工作維持費41,216千元,較上年 + 度減列購置資訊軟硬體設備等經費3,889 + 千元。 +3.國貿行政人員訓練經費310千元,較上年 + 度減列按日按件計資酬金等97千元。 +4.資訊管理業務經費27,514千元,較上年度 + 減列辦理資訊展或廠商資訊服務等經費15 + 千元。" +2015,5926201000,1349365000,輸出入貿易,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2.1, +2015,5926209800,3000000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,5226310400,414706000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家度量衡標準實驗室整體運作計畫361, + 914千元,較上年度增列建立半導體多維 + 參數量測標準技術等經費15,517千元。 +2.推動兩岸標準計量檢驗認證合作計畫6,54 + 8千元,較上年度減列促進兩岸量測標準 + 及法定計量交流等經費491千元。 +3.民生化學計量標準計畫46,244千元,較上 + 年度增列建立無機物質計量技術及建置有 + 機物溶液濃度參考物質供應驗證系統等經 + 費11,169千元。 +4.上年度奈米技術計量標準計畫預算業已編 + 竣,所列22,350千元如數減列。" +2015,5226310500,97036000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國際標準研析暨國家標準調和計畫5,555 + 千元,較上年度減列辦理電動機車等領域 + 標準調和經費553千元。 +2.網路通訊國際標準分析及參與制定計畫16 + ,829千元,較上年度減列辦理第四代行動 + 通訊國際標準參與制定等經費1,870千元 + 。 +3.產業標準活絡暨參與國際標準制定計畫11 + ,458千元,較上年度減列辦理電子商務技 + 術標準國際化等經費506千元。 +4.能源科技產品標準及檢測驗證計畫50,709 + 千元,較上年度增列辦理太陽光電系統標 + 準檢測驗證等經費1,500千元。 +5.建構消費品安全標準計量檢驗平台計畫總 + 經費46,680千元,分5年辦理,101至103 + 年度已編列35,890千元,本年度續編第4 + 年經費4,553千元,較上年度減列3,837千 + 元。 +6.身心障礙輔具標準及標章推動計畫7,932 + 千元,較上年度減列辦理身心障礙與高齡 + 者溝通用器材標準及驗證等經費737千元 + 。 +7.上年度建置電動車輛標準檢測驗證平台計 + 畫預算業已編竣,所列49,688千元如數減 + 列。" +2015,5926310100,1270706000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,136,521千元,較上年度增 + 列員工薪俸晉級差額等經費1,887千元。 +2.基本行政工作維持費76,467千元,較上年 + 度減列辦理辦公房舍建物耐震補強工程等 + 經費9,561千元。 +3.資訊作業環境之設置與維護經費57,584千 + 元,較上年度增列商品檢驗自動化系統及 + 度政資訊系統維護等經費3,808千元。 +4.一般管理及專業訓練經費134千元,較上 + 年度減列一般事務費等161千元。" +2015,5926310200,455279000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.標準制定及正字標記管理經費20,434千元 + ,較上年度減列辦理全國標準化獎等經費 + 4,603千元。 +2.標準資料建立與服務經費5,955千元,較 + 上年度減列支付外國標準組織權利金等經 + 費1,051千元。 +3.強化商品檢驗及驗證效能經費70,547千元 + ,較上年度減列辦理機電類商品驗證登錄 + 等經費7,606千元。 +4.企劃檢驗驗證及國際事務經費38,823千元 + ,較上年度減列管理系統查驗證評鑑及追 + 查作業等經費2,087千元。 +5.發展檢試驗暨技術服務經費105,597千元 + ,較上年度減列購置商品檢試驗用藥品及 + 設備等經費14,873千元。 +6.度量衡管理及代施檢定經費180,946千元 + ,較上年度減列辦理度量衡代施檢定等經 + 費3,682千元。 +7.度量衡器檢定檢查事務經費32,977千元, + 較上年度減列一般事務費等366千元。" +2015,5926319000,820000,交通及運輸設備,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.5.1, +2015,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,5226413000,195168000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全專利基礎架構經費166,798千元,較 + 上年度增列辦理強化專利資訊檢索及運用 + 計畫等經費11,548千元。 +2.強化產業智財創新能量經費28,370千元, + 較上年度增列365千元,包括: + (1)招商及投資服務計畫-智慧財產權e化 + 服務及流程整合總經費73,565千元,分 + 5年辦理,101至103年度已編列38,424 + 千元,本年度續編第4年經費12,000千 + 元,較上年度減列323千元。 + (2)辦理智慧財產專業人員培訓計畫16,37 + 0千元,較上年度增列委託專業機構辦 + 理智慧財產專業人員培訓工作等經費68 + 8千元。 +3.上年度國外專利資訊檢索優質化計畫預算 + 業已編竣,所列13,842千元如數減列。" +2015,5926410100,1126807000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費966,442千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費5,345千元。 +2.基本行政工作維持費104,354千元,較上 + 年度增列一般事務費等369千元。 +3.資訊管理經費11,663千元,較上年度增列 + 購置資訊軟硬體設備等經費4,968千元。 +4.文書及檔案管理經費44,348千元,較上年 + 度減列案件資料鍵入及公文寄發等經費4, + 072千元。" +2015,5926411000,340261000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃訓練宣導及國際合作經費24,908千元 + ,較上年度減列辦理國際發明展及國家發 + 明創作獎等經費11,419千元。 +2.專利行政及審查經費134,022千元,較上 + 年度減列運用研發替代役辦理專利檢索工 + 作等經費8,565千元。 +3.商標行政及審查經費4,560千元,較上年 + 度增列一般事務費等72千元。 +4.著作權及營業秘密之管理經費6,717千元 + ,較上年度減列著作權集管團體管理著作 + 情形調查等經費1,597千元。 +5.智慧財產權資料建立與服務經費53,950千 + 元,較上年度減列訂購國外專利及非專利 + 文獻資料庫等經費9,047千元。 +6.查禁仿冒工作經費3,073千元,較上年度 + 減列一般事務費等978千元。 +7.業務電子化推動經費113,031千元,較上 + 年度減列資訊平台營運管理委外服務等經 + 費7,701千元。" +2015,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5226551100,163524000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.水資源科技發展154,524千元,較上年度 + 減列氣候變遷對水環境之衝擊與調適研究 + 計畫等經費21,420千元。 +2.第四階段電子化政府計畫-水雲網計畫總 + 經費36,000千元,分4年辦理,102至103 + 年度已編列16,100千元,本年度續編第3 + 年經費9,000千元,較上年度增列1,000千 + 元。" +2015,5626550100,1923865000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,828,606千元,較上年度增 + 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 + 費4,348千元。 +2.基本行政工作維持費95,259千元,較上年 + 度減列資訊系統操作維護等經費1,732千 + 元。" +2015,5626551200,552027000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, +2015,5626551300,550000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, +2015,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,5226752000,406792000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新世代科技升級轉型經費137,459千元, + 較上年度減列辦理雲端運算推廣服務計畫 + 等經費39,430千元。 +2.厚植能耐綠色永續經費96,372千元,較上 + 年度減列辦理中小企業感質優化推動計畫 + 等經費17,730千元。 +3.精進育成加速卓越經費172,961千元,較 + 上年度減列辦理產學合作育成加值計畫等 + 經費7,146千元。" +2015,5926750100,143286000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.��員維持費123,798千元,較上年度核實 + 減列人事費5,127千元。 +2.基本行政工作維持費15,724千元,較上年 + 度減列一般事務費等1,175千元。 +3.電腦機組及相關配備維護經費3,764千元 + ,較上年度增列財物管理系統網路版服務 + 計畫等經費338千元。" +2015,5926751000,1613102000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.營造優質發展環境經費28,114千元,較上 + 年度減列90,845千元,包括: + (1)辦理中小企業發展及輔導政策規劃相 + 關業務等經費28,114千元,較上年度減 + 列中小企業發展會議計畫等經費15,640 + 千元。 + (2)上年度新竹生物醫學園區計畫─產業 + 及育成中心計畫總經費382,155千元, + 中央負擔272,154千元,分5年辦理,10 + 3年度已編列75,205千元,本年度暫緩 + 編列,所列75,205千元如數減列。 +2.深耕服務標竿學習經費23,186千元,較上 + 年度減列辦理國家磐石獎選拔表揚活動等 + 經費8,459千元。 +3.優化市場競爭能力經費21,358千元,較上 + 年度減列中小企業新技術及新產品商機媒 + 合推動計畫等經費11,663千元。 +4.活絡地方經濟動能經費7,490千元,較上 + 年度減列補助中區及南區聯合服務中心業 + 務推動等經費2,155千元。 +5.強化資金運用能力經費1,532,954千元, + 較上年度減列捐助財團法人中小企業信用 + 保證基金等經費2,164,928千元。" +2015,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5726800100,337595000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費317,487千元,較上年度核實 + 減列人事費3,441千元。 +2.基本行政工作維持費16,443千元,較上年 + 度減列通訊費及國內旅費等1,139千元。 +3.資訊管理經費3,665千元,較上年度減列 + 物品等111千元。" +2015,5726801000,110306000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.2.1, +2015,5726809000,584000,交通及運輸設備,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.8.3.1, +2015,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5226904000,224826000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣北部火山活動觀測研究經費24,866千 + 元,較上年度減列辦理火山基本環境監測 + 等經費2,573千元。 +2.天然氣水合物資源潛能調查經費45,743千 + 元,較上年度減列辦理震測、探測調查分 + 析等經費1,002千元。 +3.斷層活動性觀測研究第三階段經費26,253 + 千元,較上年度減列辦理全球衛星定位系 + 統測量等經費2,751千元。 +4.地下水水文地質與補注模式研究經費11,9 + 03千元,較上年度減列辦理水文地質鑽探 + 等經費1,253千元。 +5.地質雲網開發及應用計畫總經費167,000 + 千元,分4年辦理,102至103年度已編列5 + 6,964千元,本年度續編第3年經費23,391 + 千元,較上年度增列1,059千元。 +6.臺灣南段山區地下水資源調查經費44,425 + 千元,較上年度減列辦理水文地質鑽探等 + 經費4,528千元。 +7.新增重要活動斷層構造特性調查二期經費 + 25,109千元。 +8.新增山崩潛勢評估與觀測技術防災應用經 + 費23,136千元。 +9.上年度重要活動斷層構造特性調查預算業 + 已編竣,所列27,420千元如數減列。 +10.上年度強化坡地環境地質與防災應用預 + 算業已編竣,所列24,986千元如數減列。" +2015,5726900100,111380000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費103,228千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,634千元。 +2.基本行政工作維持費8,152千元,較上年 + 度減列辦理地質研究館結構耐震修補工程 + 等經費14,373千元。" +2015,5726901000,224803000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本地質調查經費14,706千元,較上年度 + 減列辦理馬祖地區地質圖測製計畫等經費 + 3,180千元。 +2.地質圖資建置及整合供應計畫總經費266, + 050千元,分年辦理,97至103年度已編列 + 175,088千元,本年度續編37,321千元, + 較上年度增列9,340千元。 +3.地質敏感區劃定審議及查核經費14,914千 + 元,較上年度減列建置地質敏感區公告發 + 布與查詢系統等經費3,890千元。 +4.國土保育地質敏感區調查分析計畫總經費 + 480,000千元,分年辦理,102至103年度 + 已編列216,602千元,本年度續編150,490 + 千元,較上年度增列32,862千元。 +5.都市防災地質圖測勘發展計畫二期經費7, + 372千元,較上年度減列地質資料庫建置 + 等經費341千元。" +2015,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5726960100,201494000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費163,950千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,121千元。 +2.基本行政工作維持費17,267千元,較上年 + 度減列影印機租金等經費733千元。 +3.資訊管理經費20,277千元,較上年度減列 + 購置資訊硬體設備等經費199千元。" +2015,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.2,仍照上年度預算數編列。 +2015,4029015100,35400000,無細項,交通部主管,交通部,投資事業股權移轉,財務支出,14.1.1,"本年度預算數35,400千元,係出售中央政府 +持有中華電信公司股票所需證券交易稅及手 +續費等,與上年度同。" +2015,5229011800,105817000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.交通科技研究暨應用推動計畫18,567千元 + ,較上年度減列20,542千元,包括: + (1)交通技術發展規劃研究第二期計畫總 + 經費25,997千元,分4年辦理,103年度 + 已編列5,000千元,本年度續編第2年經 + 費6,520千元,較上年度增列1,520千元 + 。 + (2)區域交通控制中心雲端化計畫總經費1 + 01,194千元,分4年辦理,101至103年 + 度已編列89,147千元,本年度續編最後 + 1年經費12,047千元,較上年度減列134 + 千元。 + (3)上年度鐵路智慧平交道安全控制系統 + 與偵測器研發預算業已編竣,所列21,9 + 28千元如數減列。 +2.智慧交通基礎建設與應用計畫總經費887, + 500千元,分5年辦理,102至103年度已編 + 列226,500千元,本年度續編第3年經費85 + ,000千元,較上年度減列4,000千元。 +3.網際網路通訊協定升級推動計畫總經費9, + 000千元,分4年辦理,102至103年度已編 + 列4,500千元,本年度續編第3年經費2,25 + 0千元,與上年度同。 +4.上年度協助政府參與國際網路政策事務暨 + 網路關鍵資源管理政策研究計畫預算業已 + 編竣,所列2,000千元如數減列。" +2015,5829010100,785255000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費553,403千元,較上年度核實 + 減列人事費2,423千元。 +2.基本行政工作維持費95,809千元,較上年 + 度減列房屋建築養護費及國內旅費等3,26 + 8千元,增列一般事務費等3,220千元,計 + 淨減48千元。 +3.交通統計經費10,710千元,與上年度同。 +4.財務管理經費1,369千元,與上年度同。 +5.資訊管理經費91,494千元,較上年度減列 + 通訊費及資訊服務費等1,426千元,增列 + 資訊設備費等1,485千元,計淨增59千元 + 。 +6.國土資訊系統整體建置計畫總經費114,97 + 0千元,分年辦理,98至103年度已編列70 + ,500千元,本年度續編32,470千元,較上 + 年度增列11,970千元。" +2015,5829011000,292713000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航政管理267,678千元,較上年度減列一 + 般事務費等5,417千元,增列補助離島地 + 區居民與臺灣本島間海運票價費用、載客 + 小船經營業與船舶運送業之營運虧損補貼 + 、離島地區客運船舶油價補貼及基本航次 + 補貼等經費127,576千元,計淨增122,159 + 千元。 +2.港務管理22,826千元,較上年度減列補助 + 縣市政府辦理交通船碼頭規劃設計及設施 + 改善等經費3,492千元,增列委託辦理港 + 市合作論壇等經費800千元,計淨減2,692 + 千元。 +3.自由貿易港區管理2,209千元,較上年度 + 減列自由貿易港區發展課題之研擬及國內 + 旅費等2,646千元,增列教育訓練費及港 + 區營運模式之研擬等經費1,505千元,計 + 淨減1,141千元。" +2015,5829011100,1713000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.郵電業務管理279千元,較上年度減列按 + 日按件計資酬金20千元,增列��品等經費 + 11千元,計淨減9千元。 +2.頻譜規劃與產業經營策略之協助1,434千 + 元,較上年度減列教育訓練費及一般事務 + 費等232千元。" +2015,5829011200,40684000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.6.1, +2015,5829014800,270457000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.道路交通安全工作督導與查核4,025千元 + ,與上年度同。 +2.加強道路交通秩序整頓及行車安全121,00 + 0千元,與上年度同。 +3.強化全民路權與用路安全觀念145,432千 + 元,與上年度同。" +2015,5829016500,371167000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費345,417千元,較上年度核實 + 減列人事費75千元。 +2.基本行政工作維持費25,750千元,較上年 + 度減列資訊服務費及一般事務費等2,819 + 千元。" +2015,5829017200,107006000,無細項,交通部主管,交通部,軌道安全提升與改善,交通支出,14.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費100,561千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費6,445千元,較上年 + 度減列水電費及通訊費等1,137千元。" +2015,5829017700,1230020000,無細項,交通部主管,交通部,航政港政業務管理及執行,交通支出,14.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費850,313千元,較上年度增列 + 職員118人及技工9人之人事費等87,407千 + 元。 +2.基本行政工作維持費379,707千元,較上 + 年度減列委辦費、船員訓練模擬機購置與 + 升級經費及一般事務費等52,046千元,增 + 列補助馬祖港埠拖船租賃及委外操作計畫 + 等經費14,185千元,計淨減37,861千元。" +2015,5829018000,8620246000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.11.1, +2015,5829018600,13760639000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.12.1, +2015,5829018700,1180000000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.13,"本年度預算數內容與上年度之比較如下: +1.臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-1 + 05年)-金門港埠建設計畫總經費5,079,13 + 0千元,分年辦理,101至103年度已編列1 + ,081,485千元,本年度續編500,000千元 + ,較上年度增列270,000千元。 +2.臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-1 + 05年)-馬祖港埠建設計畫總經費2,782,81 + 2千元,分年辦理,101至103年度已編列1 + ,519,000千元,本年度續編450,000千元 + ,較上年度減列260,400千元。 +3.臺華輪汰舊換新計畫總經費1,800,000千 + 元,分年辦理,101至103年度已編列140, + 400千元,本年度續編230,000千元,較上 + 年度增列159,600千元。" +2015,5829019000,0,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.14.1, +2015,5829019800,14742000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.15,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,5829110100,309759000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費306,952千元,較上年度核實 + 減列人事費330千元。 +2.基本行政工作維持費2,807千元,較上年 + 度減列短程車資等165千元。" +2015,5829110200,246000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運管理業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數246千元,係出席航空保安與 +危險物品外站督導會議及航空保安年會等經 +費,與上年度同。" +2015,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,5229212000,153007000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, +2015,5929210100,556724000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費534,038千元,較上年度核實 + 減列人事費17,690千元。 +2.基本行政工作維持費22,686千元,較上年 + 度減列水電費等4,234千元。" +2015,5929211000,176950000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.氣象觀測74,618千元,較上年度減列汰換 + 氣象觀測設備等經費1,701千元。 +2.天氣預報及颱風測報12,901千元,較上年 + 度減列颱風警報、天氣預報及災害性天氣 + 訊息傳遞經費719千元。 +3.氣象通信及雷達測報27,933千元,較上年 + 度減列機械設備費等3,950千元。 +4.氣象衛星更��計畫總經費262,400千元, + 分年辦理,95至103年度已編列154,451千 + 元,本年度續編10,405千元,與上年度同 + 。 +5.衛星資料接收及處理12,691千元,較上年 + 度減列劇烈天氣監測與預報系統維護等經 + 費1,309千元。 +6.氣象儀器檢校15,513千元,較上年度增列 + 地面及探空氣象自動測報系統維護等經費 + 545千元。 +7.海象測報15,516千元,較上年度減列818 + 千元,包括: + (1)佈建海象監測網及精進海象預報計畫 + 總經費256,160千元,分年辦理,99至1 + 03年度已編列22,441千元,本年度續編 + 3,600千元,與上年度同。 + (2)維護現有海象觀測網及改進海象預報 + 技術等經費11,916千元,較上年度減列 + 購置近岸資料浮標系統及耗材等經費81 + 8千元。 +8.氣象服務業務開發與推展7,373千元,較 + 上年度減列資訊設備維護費等797千元。" +2015,5929219000,28375000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, +2015,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,5929310100,915657000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費843,418千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,147千元。 +2.基本行政工作維持費46,388千元,較上年 + 度減列物品及其他業務租金等3,413千元 + 。 +3.資訊管理25,851千元,較上年度減列資訊 + 系統維護等經費260千元。" +2015,5929311000,1582563000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.觀光國際事務57,531千元,較上年度減列 + 一般事務費等2,319千元。 +2.觀光業務調查與規劃19,106千元,較上年 + 度減列一般事務費等2,123千元。 +3.觀光資源保育與開發1,457,118千元,較 + 上年度增列1,415,179千元,包括: + (1)資源保育工作維持經費7,118千元,較 + 上年度減列推動低碳觀光島-綠島、小 + 琉球生態觀光島示範計畫等經費34,821 + 千元。 + (2)新增跨域亮點及特色加值整備計畫(10 + 4-107年)總經費5,600,000千元,分4年 + 辦理,本年度編列第1年經費1,450,000 + 千元。 +4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練3,98 + 0千元,較上年度減列一般事務費等276千 + 元。 +5.國民旅遊事業管理與推廣25,221千元,較 + 上年度減列補助民間團體辦理觀光活動經 + 費及一般事務費等3,769千元。 +6.旅館及民宿之管理與輔導7,705千元,較 + 上年度減列一般事務費等856千元。 +7.旅遊服務中心5,631千元,較上年度減列 + 一般事務費等626千元。 +8.桃園機場旅客服務中心3,919千元,較上 + 年度減列其他業務租金等309千元。 +9.高雄機場旅客服務中心2,352千元,較上 + 年度減列其他業務租金等183千元。 +10.上年度補助觀光發展基金辦理觀光拔尖 + 領航方案預算業已編竣,所列70,000千元 + 如數減列。" +2015,5929311100,2690496000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 + 201,505千元,較上年度減列2,001千元, + 包括: + (1)基本行政工作維持費5,505千元,較上 + 年度減列通訊費及房屋建築養護費等1, + 701千元。 + (2)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 + 畫總經費1,090,000千元,分年辦理,1 + 01至103年度已編列451,900千元,本年 + 度續編196,000千元,較上年度減列300 + 千元。 +2.東部海岸國家風景區開發與管理256,233 + 千元,較上年度增列13,026千元,包括: + (1)基本行政工作維持費6,233千元,較上 + 年度減列物品及一般事務費等1,374千 + 元。 + (2)東部海岸國家風景區建設計畫總經費9 + 84,000千元,分年辦理,101至103年度 + 已編列583,600千元,本年度續編250,0 + 00千元,較上年度增列14,400千元。 +3.澎湖國家風景區開發與管理154,084千元 + ,較上年度增列9,141千元,包括: + (1)基本行政工作維持費4,084千元,較上 + 年度減列物品及通訊費等1,268千元。 + (2)澎湖國家風景區建設計畫總經費1,560 + ,000千元,分年辦理,101至103年度已 + 編列405,091千元,本年度續編150,000 + 千元,較上年度增列10,409千元。 +4.大鵬灣國家風景區開發與管理253,911千 + 元,較上年度增列33,126千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,911千元,較上 + 年度減列一般事務費等874千元。 + (2)大鵬灣國家風景區建設計畫總經費1,2 + 55,000千元,分年辦理,101至103年度 + 已編列719,404千元,本年度續編250,0 + 00千元,較上年度增列34,000千元。 +5.花東縱谷國家風景區開發與管理123,852 + 千元,較上年度減列31,552千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,852千元,較上 + 年度減列通訊費及資訊服務費等952千 + 元。 + (2)花東縱谷國家風景區建設計畫總經費9 + 57,680千元,分年辦理,101至103年度 + 已編列361,640千元,本年度續編120,0 + 00千元,較上年度減列30,600千元。 +6.馬祖國家風景區開發與管理218,763千元 + ,較上年度增列32,750千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,763千元,較上 + 年度減列資訊服務費等650千元。 + (2)馬祖國家風景區建設計畫總經費1,046 + ,000千元,分年辦理,101至103年度已 + 編列386,699千元,本年度續編215,000 + 千元,較上年度增列33,400千元。 +7.日月潭國家風景區開發與管理286,568千 + 元,較上年度增列3,905千元,包括: + (1)基本行政工作維持費6,568千元,較上 + 年度減列通訊費及資訊服務費等1,195 + 千元。 + (2)日月潭國家風景區建設計畫總經費2,5 + 07,000千元,分年辦理,101至103年度 + 已編列835,609千元,本年度續編280,0 + 00千元,較上年度增列5,100千元。 +8.參山國家風景區開發與管理182,720千元 + ,較上年度減列21,656千元,包括: + (1)基本行政工作維持費6,720千元,較上 + 年度減列資訊服務費及國內旅費等1,35 + 6千元。 + (2)參山國家風景區建設計畫總經費800,0 + 00千元,分年辦理,101至103年度已編 + 列449,200千元,本年度續編176,000千 + 元,較上年度減列20,300千元。 +9.阿里山國家風景區開發與管理274,986千 + 元,較上年度減列69,865千元,包括: + (1)基本行政工作維持費4,986千元,較上 + 年度減列物品及資訊服務費等1,165千 + 元。 + (2)阿里山國家風景區建設計畫總經費1,4 + 13,000千元,分年辦理,101至103年度 + 已編列715,200千元,本年度續編270,0 + 00千元,較上年度減列68,700千元。 +10.茂林國家風景區開發與管理134,861千元 + ,較上年度減列134,368千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,361千元,較上 + 年度減列資訊服務費等768千元。 + (2)茂林國家風景區建設計畫總經費630,0 + 00千元,分年辦理,101至103年度已編 + 列463,600千元,本年度續編131,500千 + 元,較上年度減列133,600千元。 +11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理2 + 03,999千元,較上年度增列1,744千元, + 包括: + (1)基本行政工作維持費4,999千元,較上 + 年度減列資訊服務費等956千元。 + (2)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫 + 總經費1,320,000千元,分年辦理,101 + 至103年度已編列459,500千元,本年度 + 續編199,000千元,較上年度增列2,700 + 千元。 +12.雲嘉南國家風景區開發與管理214,675千 + 元,較上年度增列12,657千元,包括: + (1)基本行政工作維持費4,675千元,較上 + 年度減列資訊服務費及國內旅費等1,04 + 3千元。 + (2)雲嘉南國家風景區建設計畫總經費1,0 + 19,000千元,分年辦理,101至103年度 + 已編列463,092千元,本年度續編210,0 + 00千元,較上年度增列13,700千元。 +13.西拉雅國家風景區開發與管理184,339千 + 元,較上年度增列36,716千元,包括: + (1)基本行政工作維持費4,339千元,較上 + 年度減列物品及資訊服務費等984千元 + 。 + (2)西拉雅國家風景區建設計畫總經費630 + ,000千元,分年辦理,101至103年度已 + 編列329,868千元,本年度續編180,000 + 千元,較上年度增列37,700千元。" +2015,5929319000,605000,交通及運輸設備,交通部主管,觀光局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.4.4.1, +2015,5929319800,7008000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,5229512000,116779000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海洋防災科技及永續發展計畫總經費210, + 000千元,分4年辦理,102至103年度已編 + 列103,605千元,本年度續編第3年經費56 + ,895千元,較上年度增列2,259千元。 +2.新增港灣及道路運輸效能提升與災防技術 + 研發計畫總經費32,000千元,分2年辦理 + ,本年度編列第1年經費15,173千元。 +3.新增提升海空運規劃技術科技研發計畫總 + 經費43,000千元,分4年辦理,本年度編 + 列第1年經���9,390千元。 +4.新增低碳運輸系統發展計畫總經費148,00 + 0千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 + 費35,321千元。 +5.上年度交通設施效能提升及營運技術強化 + 科技研發計畫預算業已編竣,所列11,022 + 千元如數減列。 +6.上年度海岸及道路災害防救科技發展計畫 + 預算業已編竣,所列9,682千元如數減列 + 。 +7.上年度智慧型運輸系統創新科技發展與應 + 用計畫預算業已編竣,所列21,528千元如 + 數減列。 +8.上年度海空運營運技術強化及效能提升科 + 技研發計畫預算業已編竣,所列6,410千 + 元如數減列。 +9.上年度運輸部門因應氣候變遷之政策評估 + 決策支援系統計畫預算業已編竣,所列15 + ,637千元如數減列。 +10.上年度運輸安全風險及人因科技發展與 + 應用計畫預算業已編竣,所列3,501千元 + 如數減列。" +2015,5829510100,157350000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費132,752千元,較上年度核實 + 減列人事費1,869千元。 +2.基本行政工作維持費19,848千元,較上年 + 度減列公文檔案掃描等經費257千元。 +3.資訊管理4,750千元,較上年度增列全球 + 資訊網站系統建置經費1,950千元。" +2015,5829511000,45374000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基礎運輸研究業務21,924千元,較上年度 + 增列鐵路安全之風險管理推動研究經費82 + 3千元。 +2.交通運輸系統規劃與營運永續發展機制與 + 策略計畫總經費150,000千元,分6年辦理 + ,103年度已編列24,500千元,本年度續 + 編第2年經費23,450千元,較上年度減列1 + ,050千元。" +2015,5829512100,81386000,無細項,交通部主管,運輸研究所,港研中心管理業務,交通支出,14.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費74,838千元,較上年度核實減 + 列人事費1,345千元。 +2.港研中心管理業務6,548千元,較上年度 + 減列試驗場棚維修經費2,845千元。" +2015,5829519800,200000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,5829710100,4797165000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,702,550千元,較上年度核 + 實減列人事費101,319千元。 +2.基本行政工作維持費94,615千元,較上年 + 度增列公路總局局史文物展示館建置等經 + 費13,378千元。" +2015,5829711000,6739078000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公路監理業務1,476,369千元,較上年度 + 減列通訊費等176,573千元。 +2.汽車技術訓練61,125千元,較上年度減列 + 大小客車訓練用油等經費609千元。 +3.資訊管理142,908千元,較上年度減列資 + 訊服務費等11,125千元。 +4.公路車輛機械管理112,044千元,較上年 + 度減列公務車輛及養路機械油料等經費18 + ,140千元。 +5.公路養護行政224,549千元,較上年度增 + 列辦公處所耐震補強工程等經費17,597千 + 元。 +6.公路公共運輸提昇計畫總經費20,000,000 + 千元,分4年辦理,102至103年度已編列7 + ,054,996千元,本年度續編第3年經費4,7 + 22,083千元,較上年度增列798,199千元 + 。 +7.上年度第3代公路監理資訊系統建置計畫 + 預算業已編竣,所列856,046千元如數減 + 列。" +2015,5829712000,38752980000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, +2015,5829719000,50900000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, +2015,5829719800,1821000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,6130011300,114275452000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動保險業務,社會保險支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研議勞工保險財務及就業保險業務經費1, + 408千元,較上年度減列國內旅費300千元 + 。 +2.研議承保及現金給付業務經費2,670千元 + ,與上年度同。 +3.研議職業災害保險業務經費1,570千元, + 較上年度增列適時改進勞工保險職業災害 + 保險相關規定等經費243千元。 +4.辦理勞工保險及就業保險業務監理業務經 + 費1,200千元,較上年度減列兼職費等687 + 千元。 +5.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 + 保經費26,826,612千元,較上年度減列28 + 6,563千元。 +6.補���職業勞工等及其眷屬參加全民健保經 + 費23,968,175千元,較上年度增列181,66 + 5千元。 +7.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 + 保險經費27,394,395千元,較上年度減列 + 803,468千元。 +8.補助職業勞工等參加勞工保險經費35,450 + ,626千元,較上年度減列1,174,184千元 + 。 +9.直轄市非設籍勞保欠費繳款專案補助628, + 796千元,較上年度減列4,348,235千元。" +2015,6330010100,504631000,無細項,勞動部主管,勞動部,一般行政,福利服務支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費386,760千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費11,808千元。 +2.基本行政工作維持費89,544千元,較上年 + 度減列辦公室租金、郵資、電話費等12,3 + 83千元。 +3.統計業務管理經費11,101千元,較上年度 + 減列統計調查經費1,140千元。 +4.勞動資訊業務經費17,226千元,較上年度 + 減列系統開發費等739千元。" +2015,6330011100,25894000,無細項,勞動部主管,勞動部,綜合規劃業務,福利服務支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動研究發展經費4,000千元,較上年度 + 減列勞動政策宣導等經費1,166千元。 +2.強化計畫管考經費1,918千元,較上年度 + 增列辦理施政績效評估與訪視等經費128 + 千元。 +3.強化人力資源政策規劃經費3,200千元, + 較上年度減列建立人力資源政策諮詢平台 + 等經費855千元。 +4.促進國際合作交流經費7,927千元,較上 + 年度增列拓展駐外業務等經費3,921千元 + 。 +5.參與國際組織及經貿諮商談判經費6,149 + 千元,較上年度增列推動國際組織之參與 + 等經費1,666千元。 +6.因應貿易自由化之政策規劃協調與勞工支 + 持服務經費2,700千元,較上年度增列因 + 應與各主要貿易國家簽訂貿易協定等經費 + 428千元。" +2015,6330011200,85403000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動關係業務,福利服務支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔導工會組織健全發展經費26,095千元, + 較上年度減列補助工會辦理工會教育訓練 + 等經費1,359千元。 +2.強化勞資夥伴關係經費4,930千元,較上 + 年度減列推動促進勞資雙方簽訂團體協約 + 等經費1,062千元。 +3.健全勞資爭議處理制度經費46,312千元, + 較上年度減列補助勞工權益基金等經費14 + ,657千元。 +4.加強推行勞動教育經費5,070千元,較上 + 年度減列輔導民間團體辦理勞動事務進修 + 教育等經費1,340千元。 +5.因應貿易自由化,穩定勞資關係經費2,99 + 6千元,較上年度減列辦理受影響產業勞 + 資爭議調解及仲裁等經費1,570千元。" +2015,6330011400,48101000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動福祉退休業務,福利服務支出,15.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動職工福利,改善勞工生活經費5,778 + 千元,較上年度減列職工福利業務網際網 + 路管理系統維護與資料處理等費用1,184 + 千元。 +2.規劃商港相關工會勞工福利,增進碼頭工 + 人福祉經費19,472千元,以商港服務費支 + 應,較上年度減列1,507千元。 +3.輔助托兒福利服務經費8,945千元,較上 + 年度減列補助雇主辦理托兒設施等經費52 + 7千元。 +4.策辦勞工服務及職災勞工保護經費6,631 + 千元,較上年度減列建立勞工紓壓、解壓 + 服務資訊平台等經費837千元。 +5.落實勞工退休制度經費1,775千元,較上 + 年度增列延後退休制度可行性之委託研究 + 計畫等545千元。 +6.勞動基金監理經費3,000千元,較上年度 + 增列財務帳務實地檢查業務等經費2,363 + 千元。 +7.因應貿易自由化,提升勞工福祉經費2,50 + 0千元,較上年度增列因應貿易自由化勞 + 工支持服務計畫經費841千元。" +2015,6330011500,8571000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動條件及就業平等業務,福利服務支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.落實勞動基準法,保障勞工法定權益經費 + 2,203千元,與上年度同。 +2.加強工資與特別保護法制之落實經費950 + 千元,較上年度減列加強工資及特別保護 + 業務推動等260千元。 +3.健全合理工時制度經費950千元,較上年 + 度增列辦理工時制度相關研習及檢討現行 + 法定工時制度,推動工時彈性化措施及召 + 開相關會議等210千元。 +4.健全就業平等法制,落實職場平權經費4, + 468千元,較上年度增列辦理縣市政府性 + 別工作平等績效評鑑相關業務600千元。" +2015,6330011600,8002000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動法務業務,福利服務支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.勞動法���業務經費1,395千元,與上年度 + 同。 +2.勞動法制業務經費1,135千元,與上年度 + 同。 +3.訴願審議業務經費2,412千元,較上年度 + 增列訴願業務研討會經費252千元。 +4.爭議審議業務經費3,060千元,與上年度 + 同。" +2015,6330019800,5709000,無細項,勞動部主管,勞動部,第一預備金,福利服務支出,15.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2015,6130100100,2658948000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,一般行政,社會保險支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,866,131千元,較上年度核 + 實減列人事費18,846千元。 +2.基本行政工作維持費333,216千元,較上 + 年度減列房屋及設備等養護經費24,625千 + 元。 +3.資訊業務經費459,601千元,較上年度增 + 列電腦主機系統租用案應用系統移轉與重 + 新開發等經費25,388千元。" +2015,6130101100,631238000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,保險業務,社會保險支出,15.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理業務51,722千元,較上年度增列 + 勞工保險普通事故保險費率精算及財務評 + 估等經費7,846千元。 +2.納保業務72,103千元,較上年度減列辦理 + 投保單位申報各項異動資料相關通知等經 + 費3,804千元。 +3.保費業務382,868千元,較上年度減列補 + 助職業工會及漁會辦理勞工保險業務之行 + 政事務費等18,982千元。 +4.普通事故給付業務35,870千元,較上年度 + 增列辦理生育、老年給付案件之受理、審 + 核及行政救濟、訴追等經費3,042千元。 +5.職業災害給付業務78,076千元,較上年度 + 增列辦理傷病給付案件之受理、審核及行 + 政救濟、訴追等經費8,270千元。 +6.農民保險業務10,599千元,較上年度減列 + 辦理農保現金給付核發及帳務處理、保費 + 收入與欠費催收等經費2,091千元。" +2015,6130109000,635000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞工保險局,一般建築及設備,社會保險支出,15.2.3.1, +2015,6130109800,5500000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,第一預備金,社會保險支出,15.2.4,本年度編列第一預備金如列數。 +2015,6330101600,108876000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,勞工退休金業務,福利服務支出,15.2.5,"勞工退休金收支及個人專戶管理業務108,87 +6千元,較上年度增列辦理單位開戶、提繳 +、停繳、工資調整等經費1,098千元。" +2015,6430200100,292432000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般行政,國民就業支出,15.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費267,233千元,較上年度核實 + 減列人事費7,595千元。 +2.基本行政工作維持費23,932千元,較上年 + 度減列一般事務費等3,065千元。 +3.資訊管理業務經費1,170千元,較上年度 + 減列資訊軟硬體設備費等142千元。 +4.法務業務經費97千元,較上年度減列按日 + 按件計資酬金等經費2千元。" +2015,6430200200,5773000,綜合規劃,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,勞動力發展業務,國民就業支出,15.3.2.1, +2015,6430200300,255093000,北基宜花金馬分署管理,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,分署管理,國民就業支出,15.3.3.1, +2015,6430200400,107996000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,技能檢定中心管理,國民就業支出,15.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費80,781千元,較上年度核實減 + 列人事費816千元。 +2.基本行政工作維持費3,922千元,較上年 + 度減列物品等經費38千元。 +3.資訊業務經費1,497千元,較上年度增列 + 購置題庫命製試題用個人電腦等經費63千 + 元。 +4.推動技能檢定經費663千元,較上年度減 + 列協調推動技術士證效用宣導等經費141 + 千元。 +5.強化技能檢定基準經費7,361千元,較上 + 年度減列技能檢定學科、術科測試題庫命 + 製等經費1,570千元。 +6.規劃及督導全國技能檢定事務經費699千 + 元,較上年度減列購置摺信封機等經費22 + 6千元。 +7.技術士證核發及管理經費6,033千元,較 + 上年度減列技術士證(書)掛號郵資等經費 + 1,030千元。 +8.因應貿易自由化就業發展及協助業務經費 + 7,040千元,較上年度減列國內旅費等30 + 千元。" +2015,6430209800,2831000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,第一預備金,國民就業支出,15.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,6130301400,70000000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業災害保護業務,社會保險支出,15.4.1,"本年度預算數70,000千元,係補助未加入勞 +保而遭遇職業災害之勞工補償經費,與上年 +度同。" +2015,6330300100,356466000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,一般行政,福利服務支出,15.4.2,"���年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費311,059千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,358千元。 +2.基本行政工作維持費45,407千元,較上年 + 度增列公共管理費、資訊操作維護費及系 + 統開發等經費6,602千元。" +2015,6330300200,303493000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生業務,福利服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全職業安全衛生管理及制度11,097千元 + ,較上年度減列災害防救暨職業衛生檢查 + 等經費2,693千元。 +2.建構職場安全及推動防災措施24,778千元 + ,較上年度增列配合海關通關電子訊息交 + 換之機械安全資訊申報系統規劃等經費3, + 117千元。 +3.強化職業衛生與推動勞工健康服務12,248 + 千元,較上年度增列辦理化學物質登記之 + 受理、准駁及管制性化學品管理等經費1, + 484千元。 +4.加強職業傷病通報、補助與重建12,705千 + 元,較上年度減列職災專案慰助服務等經 + 費1,526千元。 +5.加強勞動監督檢查12,951千元,較上年度 + 減列動態稽查等經費2,981千元。 +6.落實危險性機械及設備檢查與管理229,71 + 4千元,較上年度增列委託代行檢查機構 + 辦理業務及資訊系統整合等經費22,762千 + 元。" +2015,6330309000,605000,交通及運輸設備,勞動部主管,職業安全衛生署,一般建築及設備,福利服務支出,15.4.4.1, +2015,6330309800,900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,第一預備金,福利服務支出,15.4.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,6330400100,161228000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,一般行政,福利服務支出,15.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費137,175千元,較上年度減列 + 員工考績獎金等經費1,886千元。 +2.基本行政工作維持費24,053千元,較上年 + 度減列現職員工教育訓練及進修等經費24 + 7千元。" +2015,6330400200,18444000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,勞動基金運用業務,福利服務支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金投資與運用規劃經費2,282千元,較 + 上年度減列辦理基金國內外委託經營作業 + 及受託機構之遴選與審查等經費762千元 + 。 +2.基金業務之研考及控管經費16,162千元, + 較上年度增列汰換機房空調、消防與不斷 + 電設備及新增勞、就保基金系統功能等經 + 費3,509千元。" +2015,6330409800,700000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,第一預備金,福利服務支出,15.5.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,5230500100,92439000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般行政,科學支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費88,168千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費970千元。 +2.基本行政工作維持費4,271千元,較上年 + 度減列環境佈置、景觀美化等經費670千 + 元。" +2015,5230501100,181731000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,勞動及職業安全衛生研究,科學支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理勞動市場趨勢與就業安定研究經費21 + ,113千元,較上年度增列社會創新行動性 + 研究等經費913千元。 +2.辦理工作生活平衡與友善職場研究、勞資 + 關係與勞動條件研究經費21,216千元,較 + 上年度增列辦理勞動教育及福利研究等經 + 費362千元。 +3.辦理機電、營造、化工安全技術及安全管 + 理研究經費39,383千元,較上年度增列奈 + 米材料應用於可移動式能源元件之安全性 + 研究等經費754千元。 +4.辦理掌握職業衛生危害,開發控制技術以 + 降低暴露風險經費34,219千元,較上年度 + 減列奈米製程職場安全衛生研究及職業衛 + 生管理政策研究等經費18,181千元。 +5.辦理有害物風險評估、控制技術及健康管 + 理研究經費38,983千元,較上年度減列健 + 康管理研究等經費16,441千元。 +6.辦理勞動與職業安全衛生展示、研發成果 + 推廣與國際交流經費26,817千元,較上年 + 度減列教育訓練研究等經費105千元。" +2015,5230509000,8197000,其他設備,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,15.6.3.1, +2015,5230509800,100000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,15.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,9036010100,86347000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費78,223千元,較上年度核實減 + 列人事費4,295千元。 +2.基本行政工���維持費6,483千元,較上年 + 度減列通訊費等經費260千元。 +3.資訊管理1,641千元,與上年度同。" +2015,9036012000,19907000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.政策研究規劃與現況研析2,394千元,較 + 上年度增列辦理推動稀土產業與臺灣高科 + 技發展計畫經費844千元。 +2.推動與大陸地區及全球蒙族聚居地區交流 + 7,289千元,較上年度減列安排蒙古國各 + 省市議會議長來臺研習進修、辦理與蒙族 + 聚居地區各項交流互訪及人道援助活動等 + 經費980千元。 +3.輔導聯繫蒙胞與培育蒙族聚居地區青年3, + 890千元,較上年度增列發給在臺蒙籍學 + 生獎、助學金暨輔導蒙籍青年升學考試、 + 就業、課外活動等經費275千元。 +4.發揮蒙藏文化社教功能6,334千元,較上 + 年度減列蒙藏文物主題巡展活動及採購蒙 + 藏族文物等經費274千元。" +2015,9036013000,9819000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.西藏政策之研究規劃與情勢研判2,866千 + 元,較上年度減列通訊費等4千元。 +2.與藏族聚居地區交流活動之規劃及推動4, + 143千元,較上年度減列辦理臺灣地區與 + 藏族聚居地區各項交流活動等經費2,540 + 千元。 +3.國內藏族之聯繫輔導及西藏事務人才之培 + 育2,810千元,較上年度減列強化對國內 + 藏族之照護及辦理志工培訓活動、補助民 + 間人士辦理對藏族人道援助等經費2,423 + 千元。" +2015,9036019800,582000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,16.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,4139010100,349713000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費313,786千元,較上年度核實 + 減列人事費3,170千元。 +2.基本行政工作維持費22,938千元,較上年 + 度減列汰換辦公設備等經費3,967千元。 +3.資訊管理與維護經費12,989千元,較上年 + 度減列購置資訊軟體設備等經費2,238千 + 元。" +2015,4139010900,42826000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.召開僑務委員會議經費14,102千元,較上 + 年度減列海外代表返國參加會議機票款等 + 經費856千元。 +2.國內慶典活動接待服務經費21,599千元, + 較上年度減列輔助回國參加慶典僑胞國內 + 參訪等經費4,433千元。 +3.研究發展及考核業務經費7,125千元,較 + 上年度增列建構海外華僑文物數位典藏等 + 經費1,850千元。" +2015,4139011000,68223000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,17.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費43 + ,202千元,較上年度減列輔助辦理各項與 + 當地主流社會交流及節慶、紀念日活動等 + 經費5,312千元。 +2.舉辦僑社工作研討會及邀訪活動經費12,1 + 10千元,較上年度減列辦理全球重要僑團 + 首長、僑界領袖組團回國參訪接待等經費 + 5,205千元。 +3.落實僑務工作增進溝通服務經費12,911千 + 元,較上年度增列編製歸國僑胞貼心叮嚀 + 服務手冊等經費1,376千元。" +2015,4139012400,63540000,華僑文化社教活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,17.1.4.1, +2015,4139012500,105475000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.鼓勵海外僑生回國升學經費22,236千元, + 較上年度增列辦理「加值型僑生方案」技 + 職教育僑生專班等經費16,457千元。 +2.在學僑生輔導與照顧經費81,040千元,較 + 上年度減列辦理僑生工讀金補助等經費2, + 139千元。 +3.強化畢業留臺校友組織聯繫網絡經費2,19 + 9千元,與上年度同。" +2015,4139012600,169543000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理宏觀新聞資訊服務業務經費31,189千 + 元,較上年度減列開發宏觀電視行動影音 + 服務應用軟體等經費3,842千元。 +2.辦理宏觀電視影音頻道業務經費127,042 + 千元,較上年度減列製播華人光點在全球 + 短片等經費1,295千元。 +3.輔助海外華文傳媒暨提供節慶文宣經費11 + ,312千元,較上年度減列印製及運寄月曆 + 、春聯分贈海外僑界運用等經費515千元 + 。" +2015,4139012700,116752000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,17.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費23 + ,858千元,較上年度增列辦理華裔女性菁 + 英培訓及志工活動等經費2,929千元。 +2.培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費 + 35,442千元,較上年度增列辦理美食技術 + 實作研習活動等經費2,325千元。 +3.海外華人經濟資訊彙編並促進海內外商機 + 交流經費57,452千元,較上年度增列捐助 + 財團法人海外信用保證基金等經費48,518 + 千元。" +2015,4139019800,7650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,17.1.8,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,5139012300,182039000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,17.1.9.1, +2015,5248010100,378567000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費353,979千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費148千元。 +2.基本行政工作維持費19,277千元,較上年 + 度減列一般事務費等75千元。 +3.規劃及管理電腦系統經費5,311千元,較 + 上年度減列建置虛擬主機化平台備援系統 + 等經費7,988千元。" +2015,5248011000,79530000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,18.1.2.1, +2015,5248019000,1200000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,18.1.3.1, +2015,5248019800,333000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,18.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,7148100100,56204000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,18.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費48,593千元,較上年度核實減 + 列人事費291千元。 +2.基本行政工作維持費7,611千元,較上年 + 度減列物品及一般事務費485千元,增列 + 建築物耐震補強經費3,000千元,計淨增2 + ,515千元。" +2015,7148101000,8984000,天然游離輻射偵測,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,18.2.2.1, +2015,7148109000,820000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般建築及設備,環境保護支出,18.2.3.1, +2015,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,18.2.4,仍照上年度預算編列。 +2015,7148200100,58164000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,568千元,較上年度增列員 + 工薪資晉級差額等經費1,060千元。 +2.基本行政工作維持費2,118千元,較上年 + 度減列辦公用品等經費103千元。 +3.規劃及管理電腦系統經費478千元,較上 + 年度減列電腦耗材等經費2千元。" +2015,7148201000,16697000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,18.3.2.1, +2015,7148209000,0,交通及運輸設備,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般建築及設備,環境保護支出,18.3.3.1, +2015,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,18.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5248300100,1255822000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,229,985千元,較上年度核 + 實減列人事費19,884千元。 +2.基本行政工作維持費25,837千元,較上年 + 度減列物品及一般事務費等1,139千元, + 增列車輛養護費及退休人員三節慰問金等 + 133千元,計淨減1,006千元。" +2015,5248301200,61107000,綜合計畫,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技計畫管考、設施運轉維護及安全,科學支出,18.4.2.1, +2015,5248302100,198707000,輻射應用科技研究,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,18.4.3.1, +2015,5248303000,137188000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣能源技術應用,科學支出,18.4.4,"本年度預算數137,188千元,係辦理推廣能 +源技術應用經費,以服務收入支應,較上年 +度減列技術移轉及推廣技術服務作業經費78 +2千元。" +2015,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,18.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,4051017400,0,無細項,農業委員會主管,農業委員會,投資事業股權移轉,財務支出,19.1.1,"上年度出售中央政府持有台灣肥料股份有限 +公司股票所需證券交易稅及手續費等預算業 +已編竣,所列8,850千元如數減列。" +2015,5251011200,1071130000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,19.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技產業化經費135,166千元,較上 + 年度增列辦理強化產學合作研發等經費43 + ,154千元。 +2.畜牧業科技研發經費45,989千元,較上年 + 度增列辦理實驗用小型豬及生醫用禽蛋之 + 產業化模式建立等經費3,306千元。 +3.食品科技研發經費42,355千元,較上年度 + 增列辦理農業及食品微生物種原拓展加值 + 利用等經費9,916千元。 +4.國際農業合作經費43,516千元,較上年度 + 增列辦理加強與國際組織進行農業科技合 + 作等經費18,201千元。 +5.農業政策與農民輔導經費37,765千元,較 + 上年度減列辦理加強國際農產貿易管理與 + 諮商之研究等經費2,625千元。 +6.農業科技管理經費261,739千元,較上年 + 度減列辦理農業科技研究院產業化環境建 + 構等經費142,580千元。 +7.農業電子化經費44,234千元,較上年度減 + 列辦理農業數位多元服務等經費11,661千 + 元。其中農業雲端服務建置計畫總經費15 + 8,700千元,分4年辦理,102至103年度已 + 編列48,568千元,本年度續編第3年經費2 + 1,791千元,較上年度增列2,692千元。 +8.農業環境科技研發經費12,258千元,較上 + 年度增列辦理水資源經營技術之研究等經 + 費3,109千元。 +9.跨領域整合型科技研發經費448,108千元 + ,較上年度增列辦理農業科技產業發展策 + 略等經費142,401千元。" +2015,5651010100,567639000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,19.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費477,947千元,較上年度核實 + 減列人事費2,950千元。 +2.基本行政工作維持費87,281千元,較上年 + 度減列辦公大樓廁所改建及國際會議廳防 + 火設施修繕等經費6,898千元。 +3.農業法規管理及訴願審議經費2,411千元 + ,較上年度增列法規會及訴願會委員兼職 + 、審查費等125千元。" +2015,5651011000,3516488000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費154,995千元,較上年度減 + 列辦理建構農業價值鏈之整體加值計畫等 + 經費18,150千元,增列建構產銷履歷之安 + 全農業體系等經費13,750千元,計淨減4, + 400千元。 +2.科技管理經費14,511千元,較上年度減列 + 辦理推動農業技術商品輸出新模式等經費 + 13,693千元。 +3.農田水利管理經費2,276,470千元,較上 + 年度增列農業灌溉及水利設施操作用電優 + 惠減免等經費11,795千元。 +4.畜牧管理經費402,171千元,較上年度增 + 列強化動物保護行政效能計畫等經費28,2 + 07千元,加強輔導雞糞再利用計畫、加強 + 臺灣優良農產品管理計畫、強化屠宰場污 + 染防治及再利用計畫等經費87,266千元, + 合共增列115,473千元,其中: + (1)推動畜牧節能減碳、污染防治及再利 + 用計畫總經費209,945千元,分4年辦理 + ,101至103年度已編列161,159千元, + 本年度續編最後1年經費48,786千元, + 較上年度減列2,161千元。 + (2)家畜產業振興輔導計畫總經費119,943 + 千元,分4年辦理,101至103年度已編 + 列91,573千元,本年度續編最後1年經 + 費28,370千元,較上年度減列1,064千 + 元。 +5.輔導推廣經費168,861千元,較上年度減 + 列辦理建置農民福利制度效益整合計畫等 + 經費9,860千元。 +6.國際農業諮商與合作經費198,704千元, + 較上年度減列捐助亞太糧食肥料技術中心 + 行政及業務等經費7,970千元。 +7.農業統計調查經費32,410千元,較上年度 + 減列辦理農業綜合調查等經費79千元。 +8.農業生物技術園區管理經費268,366千元 + ,較上年度增列辦理農業加值行動方案計 + 畫等經費63,461千元。" +2015,5651011100,39283064000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,19.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動優良農地整合加值利用計畫經費17,9 + 53千元,較上年度減列推動農業經營企業 + 化建立農業中衛體系等經費14,822千元。 +2.加強農田水利建設計畫(第四期)總經費 + 15,600,000千元,分4年辦理,102至103 + 年度已編列6,711,628千元,本年度續編 + 第3年經費2,940,101千元,較上年度減列 + 138,037千元,包括: + (1)農田水利會營運改善經費610,910千元 + ,較上年度增列30,000千元。 + (2)加強農田水利建設經費2,329,191千元 + ,��上年度減列辦理農田水利設施興辦 + 改善及灌溉排水營運精進等經費168,03 + 7千元。 +3.國土資訊系統整體建置計畫總經費95,965 + 千元,分8年辦理,97至103年度已編列81 + ,385千元,本年度續編最後1年經費14,58 + 0千元,較上年度增列農地資源空間資訊 + 建置及整合等經費1,530千元。 +4.農業生物科技園區擴充計畫總經費3,517, + 040千元,分4年辦理,103年度已編列27, + 000千元,本年度續編第2年經費272,655 + 千元,較上年度增列245,655千元。 +5.改善政府動物管制收容設施計畫總經費1, + 231,800千元,分5年辦理,103年度已編 + 列28,500千元,本年度續編第2年經費237 + ,500千元,較上年度增列209,000千元。 +6.重劃區緊急農水路改善計畫(第二期)總經 + 費5,913,000千元,分3年辦理,103年度 + 已編列912,751千元,本年度續編第2年經 + 費900,000千元,較上年度減列12,751千 + 元。 +7.補助農業特別收入基金經費34,900,275千 + 元,較上年度增列補助農村再生基金等經 + 費2,821,981千元。" +2015,5651018100,5271600000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,19.1.6.1, +2015,5651019000,1535000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業委員會,一般建築及設備,農業支出,19.1.7.1, +2015,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,19.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2015,6351012400,48843060000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,19.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.執行老年農民福利津貼核發業務經費27,4 + 96千元,較上年度增列委辦費46千元。 +2.發放老年農民福利津貼經費48,815,564千 + 元,較上年度核實減列604,436千元。" +2015,5251021300,66413000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,19.2.1,"本年度預算數66,413千元,係辦理森林及生 +物多樣性研究經費,較上年度減列辦理自然 +資源經營與利用研究等經費8,103千元。其 +中智慧生態計畫總經費138,000千元,分4年 +辦理,102至103年度已編列44,870千元,本 +年度續編第3年經費18,645千元,較上年度 +減列899千元。" +2015,5651020100,2273738000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,113,328千元,較上年度核 + 實減列人事費41,072千元。 +2.基本行政工作維持費160,410千元,較上 + 年度減列運費、一般事務費及辦公房舍租 + 金等21,697千元。" +2015,5651021000,85071000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,19.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.野生物保育經費83,182千元,較上年度減 + 列辦理野生動植物保育、研究及動物危害 + 管理等經費15,578千元。 +2.新增市定古蹟修復及再利用經費1,889千 + 元。" +2015,5651021100,3801226000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,19.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林生態系經營經費307,572千元,較上 + 年度增列辦理國土資訊系統整體建置等經 + 費65,221千元。其中國土資訊系統整體建 + 置計畫總經費854,293千元,分10年辦理 + ,95至103年度已編列735,011千元,本年 + 度續編最後1年經費119,282千元,較上年 + 度增列41,014千元。 +2.林地管理與森林保護經費468,998千元, + 較上年度增列辦理地籍測量登記及數位無 + 線電通訊系統建置等經費12,784千元。 +3.厚植森林資源經費662,019千元,較上年 + 度增列辦理國有林班地造林撫育等經費11 + ,984千元。 +4.國有林治理與復育經費228,046千元,較 + 上年度增列辦理林道邊坡穩定及排水改善 + 等經費7,932千元。 +5.生態旅遊系統建置發展經費410,207千元 + ,較上年度增列辦理平地森林園區整建等 + 經費30,941千元。 +6.加強造林經費787,694千元,較上年度減 + 列辦理培育苗木及新植造林等經費147,48 + 9千元。 +7.保護區及棲地經營管理經費258,281千元 + ,較上年度增列辦理保護區及自然地景經 + 營等經費47,275千元。其中國家重要濕地 + 保育計畫總經費661,040千元,分6年辦理 + ,100至103年度已編列172,935千元,本 + 年度續編第5年經費46,525千元,較上年 + 度增列2,791千元。 +8.推動野生動植物合理利用管理模式經費47 + ,114千元,較上年度減列辦理野生動物人 + 工飼養繁殖場管理等經費818千元。 +9.國有林治山防災及遊樂區林道維護經費59 + 2,863千元,較上年度增列辦理集水區內 + 崩塌地處理等經費16,863千元。 +10.阿里山林業村及檜意森活村計畫(第二期 + )總經費230,000千元,分年辦理,101至1 + 03年度已編列144,260千元,本年度續編 + 經費38,432千元,較上年度減列辦理歷史 + 建物整建等經費46,568千元。" +2015,5651029000,7200000,營建工程,農業委員會主管,林務局,一般建築及設備,農業支出,19.2.5.1, +2015,5651029800,1000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,19.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,5251031000,27597000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.山坡地及農業生態工程研究經費3,511千 + 元,較上年度減列辦理水保工程環境友善 + 措施基礎資料蒐集等經費393千元。 +2.坡地土砂災害警戒機制研究經費1,716千 + 元,較上年度減列辦理歷年坡地災害事件 + 相關資料蒐集等經費587千元。 +3.環境資源資料庫整合計畫總經費175,200 + 千元,分4年辦理,102至103年度已編列5 + 2,574千元,本年度續編第3年經費22,370 + 千元,較上年度減列辦理現地調查系統及 + 資料庫展示平臺建置等經費4千元。" +2015,5651030100,585254000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費534,287千元,較上年度核實 + 減列人事費4,659千元。 +2.基本行政工作維持費50,967千元,較上年 + 度減列辦理辦公廳舍外牆龜裂滲水、梁柱 + 鋼筋銹蝕整修等經費5,685千元。" +2015,5651031000,3665308000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,19.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.整體性治山防災計畫(第二期)總經費12 + ,880,000千元,分4年辦理,102至103年 + 度已編列5,345,441千元,本年度續編第3 + 年經費2,745,308千元,較上年度減列辦 + 理土砂災害防治及工程維護等經費5,700 + 千元。 +2.重劃區外緊急農路設施改善計畫總經費6, + 520,000千元,分3年辦理,103年度已編 + 列920,000千元,本年度續編第2年經費92 + 0,000千元,與上年度同。" +2015,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,19.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5251041000,436118000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物品種改良與蒐集經費99,711千元,較 + 上年度增列辦理優質加工用及機能性水稻 + 品種選育等經費9,256千元。 +2.作物栽培及採後處理技術研究經費111,14 + 4千元,較上年度減列辦理預處理改善青 + 蔥冷凍解凍品質之研究等經費15,614千元 + 。 +3.植物保護技術研究經費56,812千元,較上 + 年度減列辦理無病毒植物種子與種苗繁殖 + 及驗證技術研發等經費1,075千元。 +4.農業生物技術研究經費48,337千元,較上 + 年度增列辦理建構油料作物產業加值鏈等 + 經費9,439千元。 +5.農業技術服務經費120,114千元,較上年 + 度增列建置農業文獻與統計分析數位交流 + 網絡等經費17,883千元。" +2015,5651040100,506969000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費437,970千元,較上年度核實 + 減列人事費3,028千元。 +2.基本行政工作維持費68,999千元,較上年 + 度減列辦理東光中海拔種原保存園區工程 + 等經費6,041千元。" +2015,5651041100,41662000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,19.4.3,"國土資訊系統整體建置計畫總經費312,197 +千元,分10年辦理,95至103年度已編列270 +,535千元,本年度續編最後1年經費41,662 +千元,較上年度增列辦理臺灣土壤資源資訊 +建置等經費3,976千元。" +2015,5651049000,1455000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.4.4.1, +2015,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,5251051000,133810000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 + 108,304千元,較上年度減列辦理空氣改 + 善之原生植物開發與利用等經費11,657千 + 元。 +2.氣候變遷及糧食安全研究經費5,732千元 + ,較上年度減列辦理森林生長環境脆弱指 + 標及調適策略研究等經費7千元。 +3.智慧生態計畫總經費50,000千元,分4年 + 辦理,102至103年度已編列14,504千元, + 本年度續編第3年���費5,238千元,較上年 + 度減列辦理聲景分析辨識系統等經費86千 + 元。 +4.推動農業科技產業全球運籌經費924千元 + ,較上年度減列辦理樹木褐根病檢測套組 + 商品化等經費16千元。 +5.新增建構苦茶油產業加值鏈經費13,612千 + 元。" +2015,5651050100,320949000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費279,798千元,較上年度核實 + 減列人事費3,140千元。 +2.基本行政工作維持費38,042千元,較上年 + 度增列辦理智慧型節能電源管理與監控系 + 統建置等經費997千元。 +3.解說教育與推廣經費3,109千元,與上年 + 度同。" +2015,5651052000,135231000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,19.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.試驗林生態系示範經營經費49,669千元, + 較上年度增列辦理試驗林重要遺傳資源之 + 經營等經費849千元。 +2.國家植物園建設計畫總經費738,866千元 + ,分9年辦理,97至103年度已編列598,94 + 7千元,本年度續編第8年經費65,761千元 + ,較上年度減列辦理臺北植物園故事館工 + 程等經費10,518千元。 +3.長期生態研究基礎資料庫整合經費6,520 + 千元,較上年度增列購置網路資料倉儲及 + 分析系統等經費520千元。 +4.植樹造林試驗監測經費13,281千元,較上 + 年度減列辦理淨化空氣污染物功能監測等 + 經費883千元。" +2015,5651059000,1101000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.5.4.1, +2015,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,19.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,5251061200,211456000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海洋漁業資源調查與研究經費18,250千元 + ,較上年度減列辦理臺灣近海鮪類之漁海 + 況調查等經費2,105千元。 +2.水產養殖技術研究經費8,731千元,較上 + 年度減列辦理種原庫保種魚類健康管理等 + 經費75千元。 +3.水產物之處理與加工研究經費7,140千元 + ,較上年度減列辦理鰹魚副產物之利用開 + 發等經費751千元。 +4.水產資訊整合與運用研究經費16,508千元 + ,較上年度增列辦理水產養殖智慧節源系 + 統之整合開發與建置等經費4,635千元。 +5.淡水生物養殖研究經費25,060千元,較上 + 年度減列辦理有機水產養殖模式之建立等 + 經費2,933千元。 +6.海水生物養殖研究經費26,531千元,較上 + 年度減列辦理牡蠣耐溫品系之研發等經費 + 1,956千元。 +7.沿近海資源調查與研究經費21,733千元, + 較上年度增列辦理臺灣近海鰆魚漁業資源 + 研究等經費6,561千元。 +8.水產生物技術研究經費30,276千元,較上 + 年度增列辦理建置微藻保種之標準化技術 + 等經費7,247千元。 +9.東部海洋生物資源研究經費38,063千元, + 較上年度減列辦理臺灣鮪旗魚類標識放流 + 研究等經費1,355千元。 +10.澎湖海洋生物資源研究經費19,164千元 + ,較上年度增列辦理新物種開發等經費2, + 007千元。" +2015,5651060100,340382000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費277,880千元,較上年度核實 + 減列人事費6,457千元。 +2.基本行政工作維持費50,445千元,較上年 + 度減列辦理大樓外牆剝落搶修工程等經費 + 3,652千元。 +3.加強水產品技術研發與改進計畫經費12,0 + 57千元,較上年度減列辦理深層海水運用 + 於重要水產生物種原保存及利用等經費12 + 4千元。" +2015,5651069000,754000,交通及運輸設備,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.6.3.1, +2015,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,19.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5251071000,229813000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.畜產科學研究經費128,157千元,較上年 + 度減列辦理乳羊自體吮乳行為之預防與矯 + 正等經費130千元。 +2.畜產技術研究經費101,656千元,較上年 + 度增列辦理鬥雞種雞基因多樣性分析研究 + 等經費12,850千元。" +2015,5651070100,382739000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費344,817千元,較上年度核實 + 減列人事費16,903千元。 +2.基本行政工作維持費37,922千元���較上年 + 度減列辦理試驗大樓防漏功能補強工程等 + 經費2,679千元。" +2015,5651079000,126000,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.7.3.1, +2015,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,19.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5251081200,167438000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,19.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 + 發經費103,549千元,較上年度減列辦理 + 動物疾病診斷技術研發等經費13,245千元 + 。 +2.動物用藥品檢定技術研發經費63,889千元 + ,較上年度減列辦理動物用疫苗檢驗技術 + 研發等經費4,701千元。" +2015,5651080100,177364000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,19.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費127,280千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費11,464千元。 +2.基本行政工作維持費42,416千元,較上年 + 度減列辦理動物舍空調箱更新工程等經費 + 5,146千元。 +3.動物疫苗田間試驗及動物用消毒劑效果檢 + 驗4,680千元,較上年度增列購置化學試 + 劑、耗材等經費509千元。 +4.動物用藥品檢驗、管理及疫苗生產等經費 + 2,988千元,較上年度增列購置耗材等經 + 費926千元。" +2015,5651089000,27200000,營建工程,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.8.3.1, +2015,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,19.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5251091000,121882000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,19.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.殘毒管制研究經費36,780千元,較上年度 + 增列辦理果菜類上市前管控技術建立等經 + 費1,243千元。 +2.應用毒理研究經費18,180千元,較上年度 + 增列辦理農業藥物與毒物對人畜健康及環 + 境安全危害評估研究等經費102千元。 +3.農藥化學研究經費18,747千元,較上年度 + 增列辦理天然植物保護資材委託田間試驗 + 等經費2,005千元。 +4.生物藥劑研究經費15,907千元,較上年度 + 減列辦理因應氣候變遷開發抗逆境防治病 + 蟲害之有益微生物研究等經費1,314千元 + 。 +5.農藥應用研究經費14,700千元,較上年度 + 減列辦理棲息植物維管束組織細菌病原生 + 態學及其蟲媒之研究等經費2,617千元。 +6.公害防治研究經費10,509千元,較上年度 + 減列辦理農用界面活性劑對植物毒性之評 + 估等經費141千元。 +7.技術服務與輔導研究經費7,059千元,較 + 上年度減列辦理農藥資訊檢索資料庫整合 + 平臺之建構與應用系統開發研究等經費48 + 0千元。" +2015,5651090100,135477000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,19.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費114,735千元,較上年度核實 + 減列人事費5,289千元。 +2.基本行政工作維持費20,742千元,較上年 + 度減列辦理圍牆及電力設施工程等經費2, + 751千元。" +2015,5651092000,48680000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,19.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費34,716千 + 元,較上年度減列辦理農藥殘留量檢驗及 + 毒理試驗等經費679千元。 +2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費7,233 + 千元,較上年度增列辦理農藥成分及規格 + 檢驗等經費36千元。 +3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 + 費6,731千元,較上年度增列辦理農藥規 + 格登記及田間試驗設計書審查等經費875 + 千元。" +2015,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,19.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5251101000,74968000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,19.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.特有動物保育研究經費20,342千元,較上 + 年度增列辦理臺灣產白鼻心遺傳變異研究 + 等經費4,598千元。 +2.特有植物保育研究經費10,060千元,較上 + 年度減列辦理臺灣產卷柏科植物系統分類 + 研究等經費3,132千元。 +3.特殊生態系保育研究經費9,629千元,較 + 上年度增列辦理劣化濕地水文循環監測及 + 分析研究等經費3,620千元。 +4.野生物資源管理研究經費5,762千元,較 + 上年度增列辦理臺灣��區歷史植群文獻資 + 料庫建置與分析研究等經費45千元。 +5.生態教育推廣研究經費6,411千元,較上 + 年度減列辦理社區環境教育及棲地營造示 + 範研究等經費574千元。 +6.試驗站經營研究經費9,279千元,較上年 + 度減列辦理利用氣味型誘引物調查石虎之 + 方法測試研究等經費2,391千元。 +7.環境資源生態管理經費13,485千元,較上 + 年度增列611千元,包括: + (1)智慧生態計畫總經費20,000千元,分4 + 年辦理,102至103年度已編列6,049千 + 元,本年度續編第3年經費1,904千元, + 較上年度減列辦理生物多樣性社群平臺 + 開發建置等經費145千元。 + (2)環境資源資料庫整合計畫總經費94,80 + 0千元,分4年辦理,102至103年度已編 + 列26,932千元,本年度續編第3年經費1 + 1,581千元,較上年度增列辦理公民科 + 學網站維護與功能擴充等經費756千元 + 。" +2015,5651100100,178450000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,19.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費132,324千元,較上年度核實 + 減列人事費3,871千元。 +2.基本行政工作維持費34,051千元,較上年 + 度增列汰換保育教育館冰水主機等經費1, + 043千元。 +3.國土資訊系統整體建置計畫總經費120,29 + 3千元,分8年辦理,97至103年度已編列1 + 08,218千元,本年度續編最後1年經費12, + 075千元,較上年度增列辦理臺灣生物多 + 樣性網絡資料庫系統維護與功能擴充等經 + 費1,110千元。" +2015,5651109000,55200000,營建工程,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,19.10.3.1, +2015,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,19.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5251111000,69852000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,19.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.茶作技術改良經費34,209千元,較上年度 + 減列提升國產優質安全飲料作物之開發等 + 經費469千元。 +2.茶葉加工技術試驗研究經費18,366千元, + 較上年度增列辦理薰花包種茶製造技術開 + 發等經費249千元。 +3.茶業機械試驗研究經費1,959千元,較上 + 年度增列辦理製茶機械試驗研究等經費18 + 3千元。 +4.茶業推廣與輔導經費11,781千元,較上年 + 度減列辦理茶葉農藥檢驗服務平臺之研發 + 等經費3,156千元。 +5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費3,537千 + 元,較上年度減列辦理藥物殘留容許量基 + 準制定整合等經費2,281千元。" +2015,5651110100,157820000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,19.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費127,835千元,較上年度核實 + 減列人事費2,729千元。 +2.基本行政工作維持費17,714千元,較上年 + 度減列辦理茶葉感官品評檢定場整修工程 + 等經費914千元。 +3.茶葉委託田間試驗及農藥檢驗等經費8,39 + 6千元,較上年度減列辦理茶葉田間試驗 + 、農藥檢驗及成分分析等經費293千元。 +4.提升茶葉產值升級加值經費3,875千元, + 較上年度增列辦理提升孳生物產值等經費 + 2,025千元。 +5.上年度辦理建構衛生安全茶葉生產體系計 + 畫預算業已編竣,所列7,000千元如數減 + 列。" +2015,5651119000,63000,交通及運輸設備,農業委員會主管,茶業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.11.3.1, +2015,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,19.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5251121000,80074000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,19.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.種苗經營試驗與改良經費17,985千元,較 + 上年度增列辦理豆類種子健康檢查驗證體 + 系之建立等經費6,347千元。 +2.品種改良研究經費13,726千元,較上年度 + 增列辦理熱帶球根花卉品種改良及種苗生 + 產繁殖體系建立等經費2,764千元。 +3.繁殖技術研發應用經費22,541千元,較上 + 年度增列辦理健康種苗量產技術開發等經 + 費3,417千元。 +4.生物技術開發與應用經費13,548千元,較 + 上年度減列辦理基因轉殖作物認驗證與檢 + 監測模式之建立等經費2,374千元。 +5.技術服務推廣經費3,235千元,較上年度 + 減列辦理蔬菜種子與育苗業研究等經費2, + 375千元。 +6.農場經營及種苗量產研究經費2,923千元 + ,較上年度增列辦理雜交玉米新品種採種 + 技術之研究等經費41千元。 +7.熱帶園藝作物試驗研究經費6,116千���, + 較上年度增列辦理優質番木瓜品種選育等 + 經費1,373千元。" +2015,5651120100,119235000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,19.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費92,017千元,較上年度核實減 + 列人事費1,452千元。 +2.基本行政工作維持費20,937千元,較上年 + 度減列辦理綠肥作物栽培推廣等經費2,34 + 1千元。 +3.植物品種檢定經費6,281千元,較上年度 + 減列辦理植物品種檢定技術開發與應用等 + 經費2,846千元。" +2015,5651129000,0,營建工程,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般建築及設備,農業支出,19.12.3.1, +2015,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,19.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5251131200,67398000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物育種及栽培利用技術研發經費34,021 + 千元,較上年度減列辦理秋海棠品種改良 + 及栽培技術改進等經費655千元。 +2.作物生產環境技術研發經費16,234千元, + 較上年度減列辦理有機作物栽培、病蟲害 + 防治技術及資材研發等經費1,315千元。 +3.農業推廣與農民輔導研究經費10,524千元 + ,較上年度增列辦理企業技術商品化計畫 + 等經費1,798千元。 +4.生物技術及遺傳資源與多樣性經費6,619 + 千元,較上年度減列辦理分子標誌應用在 + 蝴蝶蘭之品種鑑定及遺傳圖譜建立等經費 + 2,414千元。" +2015,5651130100,140034000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,19.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費121,779千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費10,642千元。 +2.基本行政工作維持費16,536千元,較上年 + 度減列辦理五峰工作站辦公大樓耐震補強 + 工程等經費3,720千元。 +3.新品種新技術推廣及產銷輔導經費1,719 + 千元,較上年度減列辦理產銷輔導推廣等 + 經費400千元。" +2015,5651139000,126000,交通及運輸設備,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.13.3.1, +2015,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5251141000,30234000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技研發經費18,252千元,較上年度 + 增列辦理仙履蘭組織培養繁殖技術等經費 + 2,627千元。 +2.農業政策研究經費2,741千元,較上年度 + 減列辦理臺灣養蜂人力培訓與認證制度研 + 究等經費106千元。 +3.防疫檢疫科技研發經費9,241千元,較上 + 年度減列辦理液體二氧化碳在設施栽培下 + 甜椒施肥技術應用等經費783千元。" +2015,5651140100,97842000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,19.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費83,328千元,較上年度核實減 + 列人事費739千元。 +2.基本行政工作維持費14,514千元,較上年 + 度減列辦理消防管線更新工程等經費2,31 + 5千元。" +2015,5651149000,726000,交通及運輸設備,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.14.3.1, +2015,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5251151000,83238000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費42,700千元,較上年度 + 減列辦理豌豆抗白粉病分子標誌之建立與 + 應用研究等經費3,078千元。 +2.作物環境研究經費27,685千元,較上年度 + 減列辦理臺中地區水芋連作障礙改良及肥 + 培管理之研究等經費720千元。 +3.作物推廣研究經費6,139千元,較上年度 + 減列辦理花卉生產專區之產銷經營輔導策 + 略之研究等經費1,726千元。 +4.坡地農業研究經費6,714千元,較上年度 + 增列辦理小花蕙蘭盆花應用、帶介質外銷 + 技術與品質追蹤研究等經費16千元。" +2015,5651150100,137844000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,19.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費113,105千元,較上年度核實 + 減列人事費3,296千元。 +2.基本行政工作維持費22,519千元,較上年 + 度減列辦理推廣大樓學員宿舍電源迴路整 + 修工程等經費994千元。 +3.田間���驗及農藥檢驗等經費520千元,較 + 上年度增列辦理病蟲害田間藥效試驗等經 + 費280千元。 +4.推動農業產業整體發展經費1,700千元, + 較上年度減列補助辦理農業產銷活動及設 + 施等經費10千元。" +2015,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.15.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,5251161000,95540000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費38,005千元,較上年度 + 增列辦理開發應用蚯蚓快速轉化作物殘體 + 為蔬菜栽培介質之技術等經費4,217千元 + 。 +2.作物環境研究經費26,560千元,較上年度 + 增列辦理芒果連續削皮分切作業機械之研 + 究等經費4,861千元。 +3.農業推廣研究經費4,777千元,較上年度 + 減列辦理經營管理對農產品生產效益之研 + 究等經費1,412千元。 +4.分場農業試驗研究經費26,198千元,較上 + 年度增列辦理大果種油茶品種(系)選育及 + 栽培技術之研究等經費2,184千元。" +2015,5651160100,150640000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,19.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費129,055千元,較上年度核實 + 減列人事費2,003千元。 +2.基本行政工作維持費20,006千元,較上年 + 度減列物品、一般事務費、國內旅費等69 + 千元。 +3.農業經營輔導經費1,579千元,較上年度 + 減列輔導農業產銷團體企業化經營及推動 + 地方產業發展等經費227千元。" +2015,5651169000,73000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.16.3.1, +2015,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.16.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5251171000,83495000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農園作物經費35,685千元,較上年度減列 + 辦理豆類育種及生產技術改良等經費1,76 + 2千元。 +2.作物環境經費22,522千元,較上年度增列 + 辦理設施離地栽培之養液回收加值再利用 + 等經費3,709千元。 +3.農業推廣經費3,753千元,較上年度減列 + 辦理貿易自由化農業人力培育與活化等經 + 費1,101千元。 +4.旗南作物經費13,506千元,較上年度增列 + 辦理優質小果南瓜與耐熱小胡瓜品種選育 + 等經費1,568千元。 +5.澎湖作物經費8,029千元,較上年度增列 + 辦理抗風、耐鹽之作物栽培設施研發等經 + 費3,434千元。" +2015,5651170100,122658000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,19.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費93,428千元,較上年度核實減 + 列人事費1,385千元。 +2.基本行政工作維持費26,917千元,較上年 + 度減列辦理場區道路整修工程及果園自動 + 化管理機械等經費3,091千元。 +3.農業經營輔導經費2,313千元,較上年度 + 減列辦理推動農業產業整體發展計畫等經 + 費574千元。" +2015,5651179800,200000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.17.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,5251181000,68243000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費19,218千元,較上年度 + 增列辦理建構東部原住民特色作物產業價 + 值鏈之研究等經費1,793千元。 +2.作物環境研究經費18,157千元,較上年度 + 增列辦理營造有機生態環境及農田景觀效 + 果之研究等經費2,875千元。 +3.農業推廣研究經費12,344千元,較上年度 + 減列辦理花宜地區有機村發展環境教育推 + 廣之研究等經費455千元。 +4.分場農業試驗研究經費18,524千元,較上 + 年度增列辦理降低高接梨梨穗寒害及梨蜜 + 症栽培技術改進之研究等經費1,910千元 + 。" +2015,5651180100,98669000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,19.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費80,164千元,較上年度核實減 + 列人事費2,161千元。 +2.基本行政工作維持費17,195千元,較上年 + 度增列辦理原住民特用作物試驗田區灌排 + 水溝及農路改善工程等經費1,973千元。 +3.農業經營輔導經費1,310千元,較上年度 + 減列推動農業產業整體發展等經費1,205 + 千元。" +2015,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.18.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,5251191000,48993000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費20,816千元,較上年度 + 增列辦理原住民部落農業永續經營之研究 + 等經費46千元。 +2.作物環境研究經費17,518千元,較上年度 + 減列辦理作物溶磷菌開發之研究等經費1, + 127千元。 +3.農業推廣研究經費3,602千元,較上年度 + 減列辦理創新農業人力研究等經費217千 + 元。 +4.果園管理研究經費7,057千元,較上年度 + 增列辦理農業生產環境調適及災害應變之 + 研究等經費1,246千元。" +2015,5651190100,84935000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,19.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費71,479千元,較上年度核實減 + 列人事費1,402千元。 +2.基本行政工作維持費9,886千元,較上年 + 度減列辦理特色作物育種設施改善工程等 + 經費1,205千元。 +3.推動農業產業整體發展經費570千元,較 + 上年度減列補助改進銷售包裝資材等經費 + 380千元。 +4.花東地區有機農業發展計畫經費3,000千 + 元,較上年度增列開發有機產品之研究等 + 經費1,095千元。" +2015,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.19.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,5251201200,161327000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,19.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.漁業生產及管理自動化經費4,195千元, + 較上年度減列辦理漁業標準節能減碳漁船 + 研究等經費1,295千元。 +2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費76 + ,486千元,較上年度增列辦理冷水性物種 + 生產模式及繁養殖技術開發等經費34,143 + 千元。 +3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費69 + ,972千元,較上年度增列放流後之效益評 + 估及調查研究等經費8,012千元。 +4.水產加工及品質安全檢測經費6,100千元 + ,較上年度減列辦理水產物利用與品質安 + 全之研究等經費269千元。 +5.漁業經貿政策及制度研究經費2,867千元 + ,較上年度減列強化我國漁業產業價值鏈 + 及結構優化之研究等經費488千元。 +6.國際漁業科技合作經費1,707千元,較上 + 年度減列參與國際漁業組織科學合作研究 + 等經費3千元。" +2015,5651200100,298423000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,19.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費262,807千元,較上年度核實 + 減列人事費133千元。 +2.基本行政工作維持費35,616千元,較上年 + 度減列潮州街辦公室租金及進駐合署辦公 + 大樓辦公室搬遷等經費13,060千元。" +2015,5651202000,3050259000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,19.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費52,683千元,較上年度減列 + 購置漁業管理資訊系統軟硬體設備等經費 + 5,862千元。 +2.漁政管理經費72,713千元,較上年度減列 + 獎勵國人上漁船工作等經費8,652千元。 +3.遠洋漁業管理經費214,214千元,較上年 + 度減列執行太平洋漁季巡邏等經費2,991 + 千元。 +4.養殖漁業管理經費150,841千元,較上年 + 度減列輔導優質水產品品牌建立及行銷通 + 路拓展等經費62,229千元。 +5.遠洋漁業開發經費36,956千元,較上年度 + 減列辦理漁船船員作業安全訓練等經費2, + 583千元。 +6.休漁獎勵經費207,000千元,較上年度增 + 列休漁獎勵金6,700千元。 +7.漁業電臺管理經費56,622千元,較上年度 + 核實減列人事費2,910千元。 +8.漁業用油補貼經費2,259,230千元,較上 + 年度核實減列158,470千元。" +2015,5651203000,968804000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,19.20.4,"漁業多元化經營建設計畫(第四期)總經費6, +000,000千元,分4年辦理,102至103年度已 +編列2,251,591千元,本年度續編第3年經費 +968,804千元,較上年度增列辦理振興漁港 +設施機能等經費41,112千元。" +2015,5651209000,1640000,交通及運輸設備,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.20.5.1, +2015,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,19.20.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,5251503000,250892000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,19.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農產品安全無縫科技研發經費41,207千元 + ,較上年度增列建立與研析國際間輸出入 + 水產動物疾病標準檢測方法暨診斷實驗網 + 絡等經費71千元。 +2.防疫檢疫科技研發經費151,696千元,較 + 上年度減列辦理重要作物整合性防疫技術 + 之開發與應用等經費24,550千元。 +3.檢疫產業電子化自動化經費7,210千元, + 較上年度減列建構有害生物自動化區域監 + 測網及資通訊運用等經費4,798千元。 +4.整合與提升我國食媒性疾病及其病原監測 + 防護網經費20,779千元,較上年度增列辦 + 理養禽場腸道病原菌監測等經費1,969千 + 元。 +5.推動農業科技產業全球運籌經費30,000千 + 元,較上年度增列辦理生物農藥關鍵技術 + 與產學整合研發等經費8,986千元。" +2015,5651500100,670090000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,19.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費556,802千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費13,893千元。 +2.基本行政工作維持費113,288千元,較上 + 年度減列辦公室租金等經費27,526千元。" +2015,5651501000,832776000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,19.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物防疫業務經費193,964千元,較上年 + 度減列辦理執業獸醫師管理、經濟動物獸 + 醫師培訓及執業獸醫師繼續教育等經費21 + ,505千元,增列辦理人畜共通動物傳染病 + 防疫業務等經費45,000千元,計淨增23,4 + 95千元。 +2.動物檢疫業務經費24,183千元,較上年度 + 增列提升檢疫申報發證系統安全性、加速 + 系統效能並建立檢疫真偽查詢資訊網等經 + 費4,411千元。 +3.植物防疫業務經費66,912千元,較上年度 + 減列辦理植物疫情監測及緊急防治工作等 + 經費3,666千元。 +4.植物檢疫業務經費55,896千元,較上年度 + 增列辦理動植物檢疫偵測犬隊之訓練及執 + 行勤務管理等經費4,575千元。 +5.企劃業務經費35,904千元,較上年度減列 + 建置檢疫中心鳥類隔離留舍等經費6,344 + 千元。 +6.屠宰衛生檢查業務經費421,292千元,較 + 上年度增列辦理肉品衛生安全維護等經費 + 19,335千元。 +7.動植物防檢疫經費34,625千元,較上年度 + 減列辦理綜合防治管理技術開發推廣及應 + 用等經費3,595千元。" +2015,5651509000,31583000,營建工程,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.21.4.1, +2015,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,19.21.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,5251601000,725000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,19.22.1,"本年度預算數725千元,係辦理農業金融體 +系營運策略研究經費,較上年度增列辦理農 +業金融政策及法規資料蒐集經費110千元。" +2015,5651600100,95645000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,19.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費85,021千元,較上年度核實減 + 列人事費4,305千元。 +2.基本行政工作維持費10,624千元,較上年 + 度增列物品等經費367千元。" +2015,5651601000,197987000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,19.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業金融教育及資訊經費14,075千元,較 + 上年度減列建置整合農漁業資訊共同利用 + 系統等經費2,733千元。 +2.農業金融機構管理經費5,138千元,較上 + 年度減列辦理農業金融機構實地金融檢查 + 等經費1,464千元。 +3.農業融資及金融法令經費618千元,較上 + 年度減列國內旅費等194千元。 +4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費17 + 8,156千元,較上年度減列30,214千元。" +2015,5651609000,622000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業金融局,一般建築及設備,農業支出,19.22.4.1, +2015,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,19.22.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,5251701000,161517000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,19.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農糧作物產銷技術研發經費58,591千元, + 較上年度減列開發高溫型蘭花生產體系及 + 穩定外銷供應鏈等經費24,559千元。 +2.農產運銷電子化研發經費64,748千元,較 + 上年度增列強化臺灣地區農業基礎資料等 + 經費21,511千元。 +3.作物環境科技研發經費13,145千元,較上 + 年度減列辦理農業機械自動化研究等經費 + 772千元。 +4.農產加工科技研發經費16,820千元,較上 + 年度增列運用加工技術建構安全食品產業 + 加值鏈等經費3,293千元。 +5.強化農業科技產學研合作研發經費8,213 + 千元,較上年度減列辦理碎米及細糠混合 + 物加工應用開發等經費5,415千元。" +2015,5651700100,739326000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,19.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費704,848千元,較上年度核實 + 減列人事費3,074千元。 +2.基本行政工作維持費34,478千元,較上年 + 度減列汰換雜項設備等經費1,434千元。" +2015,5651701000,785980000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,19.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費169,131千元,較上年度減 + 列辦理農業產銷班組織職能提升及創新經 + 營模式導入等經費15,152千元,增列辦理 + 國產農糧產品標章及生產追溯管理推廣輔 + 導等經費76,278千元,計淨增61,126千元 + 。 +2.作物生產管理經費73,968千元,較上年度 + 減列辦理國產水果產銷供應鏈等經費28,3 + 18千元。 +3.農業資材管理經費232,995千元,較上年 + 度減列辦理吉園圃安全蔬果標章輔導及推 + 廣等經費10,105千元,增列發展有機農業 + 等經費28,500千元,計淨增18,395千元。 +4.運銷加工管理經費127,810千元,較上年 + 度減列建立效率與服務之農產運銷體系等 + 經費18,959千元。 +5.糧食產業管理經費47,793千元,較上年度 + 減列辦理稻米生產量調查等經費187千元 + 。 +6.分署農糧管理經費39,283千元,較上年度 + 減列辦理南區分署建築物耐震補強工程等 + 經費5,801千元。 +7.新增發展花卉產業與推動國際花卉博覽會 + 經費95,000千元。 +8.上年度辦理花博暨會後發展計畫預算業已 + 編竣,所列204,254千元如數減列。" +2015,5651709000,1577000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.23.4.1, +2015,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,19.23.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,5157011100,77766000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育工作,教育支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫學系公費生培育業務經費660千元,較 + 上年度減列獎助醫學系公費生待遇及補( + 捐)助承辦學校教學用設備等經費1,440千 + 元。 +2.原住民及離島地區醫事人員養成計畫總經 + 費355,017千元,分5年辦理,101至103年 + 度已編列181,055千元,本年度續編第4年 + 經費67,564千元,較上年度增列新生甄試 + 事務及課業輔導等經費2,304千元。 +3.新增偏鄉護理菁英計畫總經費250,951千 + 元,分8年辦理,本年度編列第1年經費9, + 542千元。" +2015,5257011700,886000000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,20.1.2.1, +2015,6157012000,39187000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,20.1.3.1, +2015,6257011000,1607937000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導辦理各項救助工作經費998,094千元 + ,較上年度增列1957福利諮詢專線等經費 + 2,964千元。 +2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費66 + ,151千元,較上年度減列12,219千元。 +3.辦理急難救助工作經費389,233千元,較 + 上年度減列急難救助金等1,264千元。 +4.小康計畫精神病患收治經費154,459千元 + ,較上年度增列低收入戶精神病患公費就 + 養及醫療補助等經費26,788千元。" +2015,6357011000,142647000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,20.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃建立社會工作專業經費101,290千元 + ,較上年度增列專科社工師分科甄審及合 + 格訓練組織認定事宜等經費3,033千元。 +2.建立衛生及社會福利志願服務制度經費15 + ,843千元,較上年度減列補助志願服務人 + 員研習訓練與全國衛生保健績優志工及團 + 隊表揚等經費3,222千元。 +3.推展社區發展工作經費24,768千元,較上 + 年度減列補助辦理社區研習、觀摩及互助 + 永續發展活動等經費4,435千元。 +4.公益勸募管理經費746千元,較上年度減 + 列稽核募得款項使用情形等經費146千元 + 。" +2015,6357012000,246980000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,20.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.保護服務行政管理經費2,890千元,較上 + 年度增列研發替代役薪資等259千元。 +2.推展性騷擾防治業務經費10,255千元,較 + 上年度減列性騷擾及性別暴力防治觀念推 + 廣教育等經費2,616千元。 +3.推展家庭暴力防治業務經費21,903千元, + 較上年度減列推廣教育及專業訓練等經費 + 5,605千元。 +4.推展性侵害防治業務經費53,871千元,較 + 上年度減列推廣教育及113保護專線等經 + 費5,109千元。 +5.推展兒少保護及處遇輔導業務經費158,06 + 1千元,較上年度減列兒少保護與兒少性 + 交易防制教育訓練及推廣教育等經費1,52 + 0千元。" +2015,6557010100,873727000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費759,690千元,較上年度減列 + 駕駛1人、工友3人及聘用2人等人事費4,2 + 98千元。 +2.基本行政工作維持費114,037千元,較上 + 年度增列衛生福利大樓維運及汰換事務性 + 設備等經費14,118千元。" +2015,6557011000,1603147000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,20.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫政法規與醫事人員及機構管理經費15,8 + 69千元,較上年度減列醫療糾紛案件鑑定 + 等經費1,930千元。 +2.醫療業務督導管理經費7,634千元,較上 + 年度增列醫療法人財務報告審查等經費71 + 4千元。 +3.醫療替代役經費4,482千元,較上年度減 + 列替代役宿舍水電費、生活及交通補助費 + 等190千元。 +4.健全醫療衛生體系經費113,704千元,較 + 上年度減列醫院評鑑及教學醫院評鑑等經 + 費4,344千元。 +5.提升醫事機構服務品質經費76,870千元, + 較上年度增列捐助器官捐贈者家屬喪葬補 + 助等經費899千元。 +6.醫事人力培育與訓練經費1,215,126千元 + ,較上年度減列753,574千元,包括: + (1)開創全民均等健康照護計畫總經費4,4 + 53,956千元,分4年辦理,102至103年 + 度已編列2,089,494千元,本年度續編 + 第3年經費1,031,157千元,分配本科目 + 編列365,126千元,較上年度增列專科 + 醫師訓練醫院認定及相關計畫等經費94 + 0千元。 + (2)新增補助醫療發展基金辦理臨床醫事 + 人員培訓計畫850,000千元。 + (3)上年度臨床醫事人員培訓計畫預算業 + 已編竣,所列1,604,514千元如數減列 + 。 +7.健全緊急醫療照護網絡經費113,921千元 + ,較上年度減列參加海峽兩岸醫藥衛生合 + 作協議會議等經費10千元。 +8.推動自由經濟示範區國際健康產業經費55 + ,541千元,較上年度增列國際醫療服務機 + 構管理等經費6,351千元。" +2015,6557011100,1002805000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,20.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.心理健康行政管理經費255千元,較上年 + 度減列心理健康等相關會議之專家學者出 + 席費等52千元。 +2.加強心理健康促進工作經費560,443千元 + ,較上年度減列濟助精神疾病嚴重病人強 + 制處置醫療費用等9,436千元。 +3.加強口腔健康促進工作經費1,862千元, + 較上年度減列牙醫師畢業後一般醫學訓練 + 等經費80,350千元。 +4.口腔預防保健服務經費440,245千元,較 + 上年度增列兒童牙齒塗氟行政費用等649 + 千元。" +2015,6557011200,751808000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,20.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族及離島地區醫療保健行政工作經 + 費24,388千元,較上年度減列離島地區自 + 行搭機來臺轉診交通費補助等經費4,482 + 千元。 +2.護理行政工作經費984千元,較上年度減 + 列護理行政工作等經費55千元。 +3.落實長照十年計畫經費380,378千元,較 + 上年度增列40,249千元,包括: + (1)我國長期照顧十年計畫總經費1,302,2 + 58千元,分4年辦理,101至103年度已 + 編列920,814千元,本年度續編最後1年 + 經費381,444千元,分配本科目編列374 + ,120千元,較上年度增列辦理長期照顧 + 十年計畫整合照顧管理制度及長照服務 + 等經費42,249千元。 + (2)補(捐)助一般護理之家特殊照護服務 + 型態經費6,258千元,較上年度減列2,0 + 00千元。 +4.推動身心障礙醫療復健網絡經費21,297千 + 元,較上年度減列辦理身障相關研討會等 + 經費2,459千元。 +5.強化護理人力培育與提升專業知能經費48 + ,600千元,較上年度增列建置長照及護理 + 人員暨機構管理系統等經費744千元。 +6.加強原住民族及離島地區醫療保健服務經 + 費268,837千元,較上年度減列辦理原住 + 民族國際事務交流等經費41千元。 +7.推動長照服務體系及長照服務網業務經費 + 7,324千元,較上年度減列辦理長照醫事 + 人力培訓等經費2,450千元。" +2015,6557011500,40666000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,20.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中醫規劃及管理工作經費8,737千元,較 + 上年度減列改善中醫臨床訓練環境等經費 + 1,212千元。 +2.中藥藥事規劃及管理工作經費5,687千元 + ,較上年度減列加強中藥藥事管理等經費 + 1,407千元。 +3.中藥藥證規劃及管理工作經費1,997千元 + ,較上年度減列藥品優良製造規範查廠與 + 輔導計畫等經費708千元。 +4.中醫藥政策發展業務經費1,321千元,較 + 上年度減列中醫藥交流等經費33千元。 +5.新增中藥品質與產業提升經費22,924千元 + 。 +6.上年度建構中藥用藥安全環境預算業已編 + 竣,所列23,033千元如數減列。" +2015,6557011600,87319000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,20.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃經費10,720千元,較上年度減列 + 衛生及社福機關人員訓練等經費3,812千 + 元。 +2.管制考核經費1,530千元,較上年度減列 + 衛生福利管考之研發替代役薪資等200千 + 元。 +3.政策推展經費9,413千元,較上年度減列 + 期刊購置等經費417千元。 +4.衛生教育模式之建立與推廣經費10,865千 + 元,較上年度增列政策評估等經費2,420 + 千元。 +5.衛生與社會福利統計及調查分析經費36,8 + 77千元,較上年度增列辦理家庭醫療保健 + 支出統計設計評估與統計推計模式建置及 + 調查業務等經費788千元。 +6.衛生福利人員訓練業務經費17,914千元, + 較上年度減列導入多元評鑑發展衛福人員 + 核心職能課程規劃及訓練中心大禮堂裝修 + 費等3,769千元。" +2015,6557011700,57983000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,20.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強辦理參與多邊國際性組織活動經費12 + ,828千元,較上年度增列參與世界衛生組 + 織計畫等經費862千元。 +2.推動雙邊國際衛生合作與交流經費14,083 + 千元,較上年度減列推動與北美地區或亞 + 洲地區醫療衛生合作計畫等經費4,308千 + 元。 +3.加強辦理區域性國際衛生合作交流經費11 + ,306千元,較上年度增列推展非洲地區國 + 家衛生合作計畫等經費2,693千元。 +4.國際醫衛人才培育及醫療衛生援助合作經 + 費19,766千元,較上年度減列辦理國際醫 + 療衛生人才培育等經費6,097千元。" +2015,6557011800,111180000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,20.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛福行政資訊業務經費32,799千元,較上 + 年度減列衛福行政資訊系統維護等經費1, + 228千元。 +2.基礎建設及網路服務經費53,433千元,較 + 上年度減列醫療資訊網維運等經費15,931 + 千元。 +3.公衛、醫療及社政資訊業務經費24,948千 + 元,較上年度減列醫事憑證管理中心營運 + 等經費4,883千元。" +2015,6557011900,3813324000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,20.1.15,"本年度預算數3,813,324千元,係辦理所屬 +醫院營運輔導經費,較上年度增列補助所屬 +醫院公務人員舊制年資退休、撫卹金等23,7 +15千元。" +2015,6557018100,160172000,國立臺灣大學附設醫院作業基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,20.1.16.1, +2015,6557019000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,衛生福利部,一般建築及設備,醫療保健支出,20.1.17.1, +2015,6557019800,14000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,20.1.18,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,5257050400,256019000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技發展工作,科學支出,20.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫科技發展研究及科技管理經費144,44 + 3千元,較上年度減列委託辦理防疫發展 + 工作等經費9,591千元。 +2.物質成癮整合型計畫進行藥癮族群愛滋防 + 治研究經費1,342千元,較上年度減列委 + 託注射藥癮者愛滋防治相關研究計畫等經 + 費342千元。 +3.食媒性疾病及其病原監測防護網研究計畫 + 經費84,500千元,較上年度增列委託辦理 + 食媒性疾病及病原相關研究發展工作等經 + 費8,062千元。 +4.臺灣防疫雲發展計畫經費25,734千元,較 + 上年度增列實驗室傳染病自動通報系統暨 + 跨院所實驗室資料雲端交換平臺等計畫經 + 費6,884千元。" +2015,6557050100,1001662000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費967,518千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及轉任人員待遇差額等 + 經費14,581千元。 +2.基本行政工作維持費34,144千元,較上年 + 度減列辦公事務用品、辦公室修繕費及電 + 梯汰舊換新等經費11,242千元。" +2015,6557050200,4164429000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃及綜合業務經費22,346千元,較上年 + 度減列委託辦理人才培訓、社區防疫及疫 + 病防治業務推動等經費3,968千元。 +2.檢疫防疫業務經費102,469千元,較上年 + 度減列24,360千元,包括: + (1)辦理人畜共通傳染病及因應氣候變遷 + 相關傳染病業務經費5,081千元,較上 + 年度減列購置災後傳染病防疫消毒劑、 + 藥品及器材等經費2,525千元。 + (2)辦理轄區傳染病防治及邊境檢疫業務 + 經費56,640千元,較上年度減列紅外線 + 熱影像儀汰舊換新及執行全國各地機場 + 港口三通檢疫之委外人力等經費19,679 + 千元。 + (3)急性傳染病流行風險監控與管理計畫 + 總經費241,126千元,分5年辦理,100 + 至103年度已編列200,378千元,本年度 + 續編最後1年經費40,748千元,較上年 + 度減列登革熱及其他病媒蚊防治等經費 + 2,156千元。 +3.慢性傳染病防治業務經費247,184千元, + 較上年度減列結核病防治等經費17,852千 + 元。 +4.緊急應變整備業務經費338,442千元,較 + 上年度增列136,160千元,包括: + (1)辦理應變規劃感染症防治中心業務經 + 費23,698千元,較上年度減列辦理應變 + 規劃業務等經費6,937千元。 + (2)我國因應流感大流行準備第二期計畫 + 總經費1,634,976千元,分6年辦理,99 + 至103年度已編列1,320,232千元,本年 + 度續編最後1年經費314,744千元,較上 + 年度增列抗病毒藥劑儲備及克流感原料 + 藥轉換克流感膠囊經費143,097千元。 +5.疾病監測及調查業務經費99,128千元,較 + 上年度減列辦理感染管制、提升國民防疫 + 知能等經費9,119千元,增列防疫資訊作 + 業經費1,893千元,計淨減7,226千元。 +6.傳染病研究檢驗及血清疫苗研製業務經費 + 133,090千元,較上年度減列傳染病研究 + 及檢驗業務經費13,386千元,增列血清疫 + 苗研製業務經費15,911千元,計淨增2,52 + 5千元。 +7.傳染病防治醫療業務經費2,490,560千元 + ,較上年度減列426,000千元,包括: + (1)結核病十年減半全民動員第二期計畫 + 總經費4,980,242千元,分5年辦理,10 + 0至103年度已編列4,112,778千元,本 + 年度續編最後1年經費867,464千元,分 + 配本科目編列790,560千元,較上年度 + 減列126,000千元。 + (2)愛滋防治第五期五年計畫總經費20,73 + 4,000千元,分5年辦理,101至103年度 + 已編列6,107,690千元,本年度續編第4 + 年經費1,870,280千元,分配本科目編 + 列1,700,000千元,較上年度減列300,0 + 00千元。 +8.充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第二 + 期計畫總經費3,655,000千元,分5年辦理 + ,103年度已編列731,210千元,本年度續 + 編第2年經費731,210千元,與上年度同。" +2015,6557059000,3000000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,20.2.4.1, +2015,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,20.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,5257150300,536549000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技發展工作,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物安全品質提升計畫經費174,039千元 + ,較上年度減列藥品安全監視、辦理藥品 + 治療風險控管之實務整合計畫等經費17,5 + 68千元。 +2.物質成癮整合型計畫管制藥品管理及藥物 + 濫用防制之研究經費17,156千元,較上年 + 度增列研究健全管制藥品制度及管理等經 + 費1,574千元。 +3.導入健康風險評估科技及精進我國食品安 + 全經費281,466千元,較上年度增列辦理 + 擴增食品中添加物檢驗方法之評估量能計 + 畫等經費67,037千元。 +4.國際間奈米產品管理制度之研究經費12,2 + 92千元,較上年度減列辦理奈米化醫療器 + 材相關之安全性及風險評估機制探討等經 + 費25,256千元。 +5.基因改造食品之前瞻性議題及強化風險分 + 析能力經費3,793千元,較上年度減列辦 + 理國際間基因改造食品之新興議題及現況 + 研析計畫等經費7,297千元。 +6.中西藥品安全管理精進整合計畫經費24,5 + 74千元,較上年度增列辦理後PIC/S藥品 + 安全提升計畫、後PIC/S品質評估與管理 + 措施等經費12,244千元。 +7.食品食媒性病原之調查監測經費23,229千 + 元,較上年度增列食品中高風險病原之調 + 查、市售即時食品食媒性病原之調查等經 + 費3,458千元。" +2015,6557150100,633699000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費590,877千元,較上年度增列 + 法定編制人員43人之人事費及員工薪俸晉 + 級差額等經費27,587千元。 +2.基本行政工作維持費42,822千元,較上年 + 度增列汰購冰水主機及增設金山庫房監視 + 防盜系統等經費2,447千元。" +2015,6557150200,1225611000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,20.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理及消費者保護業務經費33,855千 + 元,較上年度增列辦理消費者保護業務及 + 建立上市後藥物消費者保護體系等經費2, + 800千元。 +2.食品管理業務經費74,235千元,較上年度 + 增列補助食品安全保護基金等經費23,718 + 千元。 +3.藥品及管制藥品管理業務經費150,484千 + 元,較上年度增列17,570千元,包括: + (1)藥品及管制藥品管理業務經費143,300 + 千元,較上年度增列辦理藥品查驗登記 + 業務及管制藥品證照法規等經費17,570 + 千元。 + (2)開創全民均等健康照護計畫總經費44, + 744千元,分4年辦理,102至103年度已 + 編列15,370千元,本年度續編第3年經 + 費7,184千元,與上年度同。 +4.醫療器材及化粧品管理業務經費93,475千 + 元,較上年度減列國產醫療器材廠實地稽 + 查等經費9,133千元。 +5.研究檢驗管理業務經費31,691千元,較上 + 年度減列辦理市售食品、藥物、化粧品相 + 關調查檢驗計畫等經費12,084千元。 +6.區管理中心業務經費307,424千元,較上 + 年度增列產品邊境查驗及輻射檢驗計畫等 + 經費8,318千元。 +7.資訊統計管理業務經費30,192千元,較上 + 年度減列公文檔管、內部入口網及電子表 + 單系統維護等經費2,000千元。 +8.風險監控及品質認證管理業務經費80,198 + 千元,較上年度增列醫療器材廠符合優良 + 製造規範(GMP)查廠計畫等經費30,456千 + 元。 +9.重建食品藥物安全計畫總經費2,005,000 + 千元,分4年辦理,102至103年度已編列6 + 86,465千元,本年度續編第3年經費376,8 + 22千元,較上年度增列食在安全-食品衛 + 生管理提升計畫-加強食品工廠及食品業 + 者稽查等經費59,038千元。 +10.藥物及查驗登記食品上市前管理新紀元 + 計畫總經費200,000千元,分4年辦理,10 + 2及103年度已編列94,757千元,本年度續 + 編第3年經費47,235千元,較上年度減列 + 參加兩岸醫療器材及化粧品工作分組會議 + 等經費19千元。" +2015,6557159000,0,營建工程,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般建築及設備,醫療保健支出,20.3.4.1, +2015,6557159800,20000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,20.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,5257250300,63898000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技發展工作,科學支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.精進全民健保制度–落實健保改革及提升 + 醫療服務價值計畫經費44,481千元,較上 + 年度減列健保已給付藥品特材科技評估等 + 經費28,542千元,增列雲端藥歷、病歷電 + 子化審查、急性後期整合支付及癌症論質 + 計酬委託研究等經費28,978千元,計淨增 + 436千元。 +2.以醫療科技建構社會保險永續發展藍圖- + 新一代全民健康保險計畫經費9,418千元 + ,較上年度減列二代健保收入面資料倉儲 + 及分析模組先驅研究等經費2,350千元, + 增列評估全民健保支付方式對醫療生態影 + 響及支付改革策略之研究等經費7,468千 + 元,計淨增5,118千元。 +3.新增建立雲端就醫資料服務計畫經費9,99 + 9千元。" +2015,6157250100,2949585000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,875,861千元,較上年度增 + 列臺北門診中心歸建79人之人事費42,093 + 千元。 +2.基本行政工作維持費73,724千元,較上年 + 度增列汰換空調設備等經費11,185千元。" +2015,6157250200,2458438000,無細項,衛生福利部主管,中央���康保險署,健保業務,社會保險支出,20.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.承保業務經費1,480,379千元,較上年度 + 增列補助二、三類投保單位辦理健保業務 + 等經費8,779千元。 +2.財務業務經費44,216千元,較上年度減列 + 郵局代收健保費及代付醫療費用手續費等 + 經費158千元。 +3.醫務管理業務經費3,444千元,較上年度 + 減列委託辦理推動及應用國際疾病分類第 + 十版ICD-10-CM/PCS臨床疾病分類業務經 + 費1,000千元,增列辦理提升急性後期照 + 護品質試辦計畫等經費939千元,計淨減6 + 1千元。 +4.醫審及藥材業務經費101,265千元,較上 + 年度增列各國藥品給付作業即時資訊查詢 + 費用等經費2,034千元。 +5.健保資訊業務經費217,284千元,較上年 + 度減列購置資訊軟硬體設備等經費23,002 + 千元,增列資訊維運等經費17,205千元, + 計淨減5,797千元。 +6.企劃業務經費37,948千元,較上年度增列 + 全民健保制度國際比較委託研究等經費4, + 094千元。 +7.各分區業務組業務經費573,902千元,較 + 上年度減列繳款單印製處理及例行雜項設 + 備汰換等經費58,400千元,增列辦公大樓 + 進駐及檔案搬遷等經費10,500千元,計淨 + 減47,900千元。" +2015,6157259000,50826000,營建工程,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,20.4.4.1, +2015,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,20.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,5257301800,197623000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技發展工作,科學支出,20.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國人健康監測研究經費91,731千元,較上 + 年度減列辦理人口健康調查研究經費14,2 + 56千元。 +2.重要婦幼健康問題之研究調查與改進經費 + 4,894千元,較上年度減列婦幼健康管理 + 資料庫資訊管理系統維護與資訊安全之資 + 訊服務費等374千元。 +3.成人及中老年健康促進相關議題之研究經 + 費9,274千元,較上年度減列慢性腎臟病 + 及其高危險群介入管理模式之發展與成效 + 評估等經費18,696千元。 +4.社區及職場健康傳播與健康風險研究經費 + 7,097千元,較上年度減列開發及建置臺 + 灣GIS致胖環境監測系統等經費171千元。 +5.推動癌症防治研究發展經費5,391千元, + 較上年度減列建立國人對於主要癌症篩檢 + 之健康識能評量工具與評估計畫等經費2, + 623千元。 +6.新增保健雲計畫經費9,711千元。 +7.新增活躍老化監測與資料整合分析經費32 + ,730千元。 +8.新增活躍老化相關議題之研究經費16,259 + 千元。 +9.新增高齡友善健康照護經費7,745千元。 +10.新增癌症病人健康素養經費1,842千元。 +11.新增活躍老化資料倉儲及決策支援系統 + 經費10,949千元。 +12.上年度兒童及青少年保健研究發展預算 + 業已編竣,所列7,142千元如數減列。 +13.上年度衛生教育模式研發與評價預算業 + 已編竣,所列500千元如數減列。" +2015,6557300100,391193000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,20.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費337,254千元,較上年度核實 + 減列人事費17,493千元。 +2.基本行政工作維持費53,939千元,較上年 + 度減列臺北辦公室搬遷費及購置辦公設備 + 等經費2,366千元,增列業務資訊化系統 + 維護等經費1,711千元,計淨減655千元。" +2015,6557301000,2293042000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,20.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人口健康指標監測經費191千元,較上年 + 度減列管理健康監測資料提供使用事宜等 + 經費480千元。 +2.婦幼及生育保健經費2,137千元,較上年 + 度減列人工生殖機構許可審核及補助民間 + 團體辦理婦女健康活動等經費1,062千元 + 。 +3.兒童及青少年保健經費326千元,較上年 + 度減列兒童及青少年事故傷害防制之監測 + 計畫等經費1,262千元。 +4.成人及中老年保健經費865千元,較上年 + 度減列更年期保健計畫等經費1,141千元 + 。 +5.健康促進宣導與衛生人員訓練經費622千 + 元,較上年度減列健康促進宣導及在職專 + 業訓練工作等經費187千元。 +6.開創全民均等健康照護計畫之衛生所人員 + 線上學習,計畫總經費14,168千元,分4 + 年辦理,102及103年度已編列6,402千元 + ,本年度續編第3年經費2,889千元,較上 + 年度減列委託辦理衛生所人員培訓等經費 + 312千元。 +7.多氯聯苯中毒者健康照護經費5,131千元 + ,較上年度增列多氯聯苯中毒者健康照護 + 服務等經費680千元。 +8.預防保健服務經費2,280,881千元,較上 + 年度減列委託辦理審查核付、督導考核及 + 教育訓練等經費2,292千元。" +2015,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,20.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5257351100,25579000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,20.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增長期照顧應用資訊網建置計畫經費16 + ,996千元。 +2.新增多元社區照顧關懷據點服務模式檢視 + 與展望研究經費2,115千元。 +3.新增在地行動服務實施計畫經費6,468千 + 元。 +4.上年度老人福利機構照護人力配置研究預 + 算業已編竣,所列1,660千元如數減列。 +5.上年度身心障礙評估工具信效度研究預算 + 業已編竣,所列1,040千元如數減列。" +2015,6157351200,4902905000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,20.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中重度身心障礙者參加全民健康保險保險 + 費補助經費3,278,303千元,較上年度減 + 列255,706千元。 +2.七十歲以上中低收入老人參加全民健康保 + 險保險費補助經費596,808千元,較上年 + 度減列60,404千元。 +3.中低收入戶兒童及少年參加全民健康保險 + 保險費補助經費1,027,794千元,較上年 + 度增列47,267千元。" +2015,6357350100,144644000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,20.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費115,944千元,較上年度核實 + 減列人事費78千元。 +2.基本行政工作維持費28,700千元,較上年 + 度增列機房搬遷等經費359千元。" +2015,6357351300,17428678000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,20.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展社會福利綜合工作經費7,526千元, + 較上年度減列辦理發行社區發展季刊等經 + 費1,960千元。 +2.推展婦女福利服務經費23,486千元,較上 + 年度減列補助辦理婦女福利服務工作等經 + 費7,009千元。 +3.推展老人福利服務經費4,868,994千元, + 較上年度增列594,094千元,包括: + (1)我國長期照顧十年計畫總經費14,027, + 525千元,分4年辦理,101至103年度已 + 編列9,598,251千元,本年度續編最後1 + 年經費4,429,274千元,較上年度增列6 + 09,963千元。 + (2)中低收入老人補助裝置假牙實施計畫 + 總經費1,286,000千元,分8年辦理,98 + 至103年度已編列1,040,000千元,本年 + 度續編第7年經費114,000千元,與上年 + 度同。 + (3)辦理老人福利服務經費325,720千元, + 較上年度減列辦理老人相關福利措施規 + 劃、評鑑、考核等經費15,869千元。 +4.推展身心障礙者福利服務經費2,789,057 + 千元,較上年度增列辦理居家使用維生器 + 材與必要生活輔具用電補助等經費60,532 + 千元。 +5.推展兒童及少年福利服務經費6,739,950 + 千元,較上年度增列599,240千元,包括: + (1)父母未就業家庭育兒津貼實施計畫總 + 經費17,453,060千元,分4年辦理,101 + 至103年已編列12,894,383千元,本年 + 度續編最後1年經費4,558,677千元,較 + 上年度增列577,677千元。 + (2)辦理兒童及少年福利服務經費2,181,2 + 73千元,較上年度增列3歲以下兒童醫 + 療補助等經費21,563千元。 +6.推展家庭支持服務經費1,598,029千元, + 較上年度增列235,877千元,包括: + (1)辦理家庭支持服務經費384,341千元, + 較上年度減列高風險家庭處遇服務計畫 + 等經費16,951千元。 + (2)新增建構托育管理制度實施計畫1,213 + ,688千元。 + (3)上年度保母托育管理與托育費用補助 + 預算業已編竣,所列960,860千元如數 + 減列。 +7.辦理社會役業務經費1,460千元,較上年 + 度減列補助服勤處所修繕役男住宿設施設 + 備及社會役相關訓練或比賽等經費402千 + 元。 +8.附屬社會福利機構收容教養業務經費123, + 645千元,較上年度減列社會福利機構辦 + 理老人、身心障礙者、兒童及少年收容等 + 業務經費13,738千元。 +9.公益彩券回饋金撥充社會福利基金1,273, + 089千元,較上年度增列82,220千元。 +10.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展 + 經費3,442千元,較上年度減列辦理基金 + 會評鑑及資訊系統維護等經費961千元。" +2015,6357359000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般建築及設備,福利服務支出,20.6.5.1, +2015,6357359800,3000000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,20.6.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,5257451000,27941000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技發展計畫,科學支出,20.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中藥品質研究方法之開發經費10,444千元 + ,較上年度增列10種中藥材成分之研究分 + 析等經費2,307千元。 +2.中醫藥輔助治療之實證研究經費6,156千 + 元,較上年度增列辦理常見疾病之中醫證 + 型研究業務等經費1,295千元。 +3.中西藥交互作用研究經費5,896千元,較 + 上年度增列藥效交互作用研究及購置研究 + 儀器設備等經費3,379千元。 +4.新增強化本土中草藥之開發與應用研究計 + 畫經費5,445千元。 +5.上年度辦理建立兩岸共同合作研究平台計 + 畫預算業已編竣,所列3,323千元如數減 + 列。" +2015,6557450100,86187000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,20.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費62,205千元,較上年度核實減 + 列人事費662千元。 +2.基本行政工作維持費21,292千元,較上年 + 度減列房屋建築養護費等515千元。 +3.資訊工作維持費2,690千元,較上年度減 + 列購置電腦軟硬體設備等經費253千元。" +2015,6557452000,33674000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,20.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物研究與實驗經費27,069千元,較上年 + 度減列購置實驗材料及派遣人力等經費6, + 068千元。 +2.中醫學研究經費584千元,較上年度減列 + 舉辦學術研討會會場佈置及其他雜項費用 + 等311千元。 +3.中藥養護植栽經費4,394千元,較上年度 + 減列藥園設施維護等經費238千元。 +4.專著及提要編印業務經費1,627千元,較 + 上年度減列出版品印製等經費74千元。" +2015,6557459800,10000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,20.7.4,本年度預算數較上年度減列如列數。    +2015,5260011700,47345000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,21.1.1,"本年度預算數47,345千元,係委託與補助辦 +理環境科學及技術之研究經費,較上年度增 +列大氣細懸浮微粒及其組成特徵之時間空間 +分布量測技術開發與應用等經費8,317千元 +。" +2015,7160010100,551620000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費518,133千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費30,649千元,較上年 + 度增列大樓清潔管理及辦理行政事務工作 + 等經費437千元。 +3.車輛管理經費580千元,較上年度減列公 + 務車輛油料、稅捐、規費及保險等經費48 + 4千元。 +4.統計業務經費2,258千元,與上年度同。" +2015,7160011000,76009000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,21.1.3.1, +2015,7160011100,49351000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.空氣品質管理策略規劃及推動經費432千 + 元,較上年度減列研析空氣品質現況及污 + 染成因等經費315千元。 +2.固定空氣污染源管制經費1,840千元,與 + 上年度同。 +3.交通工具空氣污染防制經費55千元,與上 + 年度同。 +4.全球大氣品質保護經費2,350千元,較上 + 年度減列推動我國溫室氣體減量政策等經 + 費812千元。 +5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制經 + 費44,674千元,較上年度增列購置噪音監 + 測儀器及建構噪音監測網等經費25,600千 + 元。" +2015,7160011200,108296000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.水質保護政策及水體品質規劃管理經費1, + 612千元,較上年度減列辦理水污染防治 + 政策之檢討、研商等經費403千元。 +2.土壤及地下水污染法規檢討及預防經費5, + 600千元,較上年度減列配合污染場址整 + 治影響所需停耕(養)之補償經費16,400 + 千元。 +3.湖泊水庫及河川污染防治經費44,505千元 + ,較上年度增列辦理重要河川污染整治生 + 態效益調查等經費693千元。 +4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理經費20 + ,824千元,較上年度減列辦理事業廢水管 + 理等經費973千元。 +5.工業區下水道及生活污水管制經費7,973 + 千元,較上年度減列辦理工業區自動監測 + 與連線傳輸系統維護及輔導等經費427千 + 元。 +6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制經 + 費27,782千元,較上年度減列辦理海洋污 + 染源許可管理及內容查核等經費4,848千 + 元。" +2015,7160011300,141617000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄經費11,7 + 00千元,較上年度減列推動一般廢棄物源 + 頭管理政策等經費3,030千元。 +2.事業廢棄物管理經費72,139千元,較上年 + 度減列辦理電子化管理與服務功能提升及 + 系統整合等經費5,596千元。 +3.資源循環再利用經費57,778千元,較上年 + 度增列辦理減量管理措施之法令訂定等經 + 費1,794千元。" +2015,7160011400,322174000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生及毒物管理,環境保護支出,21.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共環境衛生管理經費35,571千元,較上 + 年度減列辦理清淨家園顧厝邊綠色生活網 + 建置及維護環保示範區推廣活動等經費26 + ,514千元。 +2.執行環境用藥管理經費3,590千元,較上 + 年度增列檢討修訂環境用藥管理法相關子 + 法等經費150千元。 +3.毒性化學物質運作管理經費69,731千元, + 較上年度減列辦理毒性化學物質公告列管 + 檢討評估作業等經費146千元。 +4.毒性化學物質災害防救體系經費202,341 + 千元,較上年度減列7,892千元,包括: + (1)辦理全國性毒性化學物質災害防救應 + 變等經費7,568千元,較上年度減列維 + 護毒性化學物質災害防救相關系統等經 + 費418千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 + 元,分5年辦理,103年度已編列257,93 + 6千元,本年度續編第2年經費194,773 + 千元,較上年度減列購置環境污染檢測 + 設備等經費7,474千元。 +5.飲用水管理經費10,941千元,較上年度增 + 列辦理飲用水管理條例相關法規之研修訂 + 作業等經費5,140千元。" +2015,7160011500,32063000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要施政計畫追蹤管制考核經費2,455千 + 元,較上年度增列研析管制考核業務整合 + 及精進機制等經費321千元。 +2.推動環保標章及第二類環境保護產品計畫 + 經費15,284千元,較上年度減列辦理我國 + 碳足跡資訊揭露服務專案工作計畫等經費 + 15,564千元。 +3.污染管制調查及環境工程技師簽證經費8, + 308千元,較上年度減列辦理環境工程管 + 理及環境工程技師簽證案件查核等經費71 + 6千元。 +4.公害糾紛處理與鑑定經費5,007千元,較 + 上年度減列協助各地方政府加強重大公害 + 糾紛、紓處業務之推展及公害蒐證調查技 + 術等經費1,319千元。 +5.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費1, + 009千元,與上年度同。" +2015,7160011600,198726000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,21.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環境監測規劃管理與品質保證經費61,547 + 千元,較上年度增列辦理加強水質異常通 + 報及機動採樣監測等經費3,249千元。 +2.空氣品質監測規劃與網站管理經費34,918 + 千元,較上年度增列開發增進空氣品質監 + 測資料收集及分析系統服務等經費1,162 + 千元。 +3.規劃設計環境保護資訊系統經費72,796千 + 元,較上年度增列辦理內部資源整合系統 + 開發與維護等經費6,046千元。 +4.操作及維護環境保護資訊系統經費29,465 + 千元,較上年度增列辦理行政、公文、網 + 站資訊共用系統維運及功能提升等經費5, + 100千元。" +2015,7160018800,446349000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,21.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費328,468千元,與上年度同。 +2.推動環境執法及策略經費7,342千元,較 + 上年度增列辦理國內環境執法專業訓練及 + 國際環境執法研討會等經費2,162千元。 +3.推動區域環境保護工作經費65,453千元, + 較上年度減列辦理垃圾焚化廠經營管理及 + 查核評鑑相關工作等經費2,885千元。 +4.執行環保稽查督察管制工作經費45,086千 + 元,較上年度增列執行重大污染源抽復查 + 工作所需之樣品委託檢驗及耗材購置等經 + 費3,316千元。" +2015,7160019000,0,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境保護署,一般建築及設備,環境保護支出,21.1.11.1, +2015,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,21.1.12,仍照上年度預算數編列。 +2015,5260101100,12580000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,21.2.1,"本年度預算數12,580千元,係委託辦理環境 +檢驗科技研究發展經費,較上年度增列環境 +奈米評析與綠色化學檢測技術研究計畫等經 +費2,700千元。" +2015,7160100100,141730000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費136,348千元,較上年度核實 + 減列人事費20千元。 +2.基本行政工作維持費5,382千元,較上年 + 度減列辦理機電消防及空調設施養護等經 + 費1,333千元。" +2015,7160101000,88422000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,21.2.3.1, +2015,7160109800,200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,21.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,7160200100,50363000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費43,640千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費6,723千元,較上年 + 度減列行政、文書及檔案資訊系統維護等 + 經費632千元。" +2015,7160201000,20758000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環保專業訓練經費12,495千元,較上年度 + 減列辦理環保專業訓練班等經費2,335千 + 元。 +2.環保證照訓練及證書核發管理經費4,043 + 千元,與上年度同。 +3.綜合企劃經費4,220千元,與上年度同。" +2015,7160209000,605000,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般建築及設備,環境保護支出,21.3.3.1, +2015,7160209800,100000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,21.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,5361010100,456959000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費355,439千元,較上年度核實 + 減列人事費3,590千元。 +2.基本行政工作維持費101,520千元,較上 + 年度減列租用辦公室復舊等經費7,815千 + 元。" +2015,5361012000,187331000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化發展之評估與推動經費42,079千元, + 較上年度增列辦理文化法規之規劃與研究 + 、文化人才之交流與研習及相關文化議題 + 座談會等經費6,303千元。 +2.文化活動資訊調查與統計經費51,403千元 + ,較上年度增列辦理推動黃金人口參與文 + 化活動及產業策略規劃等經費30,903千元 + 。 +3.資訊系統維護暨安全管理經費68,205千元 + ,較上年度減列辦理文化雲各項子系統功 + 能擴充與導入案等經費10,794千元。 +4.藝文資源整合服務系統計畫總經費24,900 + 千元,分5年辦理,101至103年度已編列2 + 1,300千元,本年度續編第4年經費3,600 + 千元,較上年度減列5,400千元。 +5.公民社會經驗交流推廣經費5,734千元, + 較上年度減列辦理國際及華人地區非政府 + 組織推動者來臺參加社區文化活動等經費 + 1,454千元。 +6.辦理文化藝術新秀首次創作發表計畫經費 + 16,310千元,較上年度減列補助民間團體 + 及個人辦理藝術新秀創作發表等經費1,65 + 3千元。" +2015,5361013000,628000000,文化設施規劃與設置,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,22.1.3.1, +2015,5361014000,423013000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化創意產業推動與輔導321,994千元, + 較上年度減列辦理公有文創及原創素材加 + 值應用等經費18,439千元。 +2.產業集聚效應推展101,019千元,較上年 + 度減列嘉義園區經營管理等經費25,892千 + 元。" +2015,5361015000,1933637000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,22.1.5.1, +2015,5361016000,134390000,人文及文學發展業務,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,22.1.6.1, +2015,5361017000,732259000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,22.1.7.1, +2015,5361017100,314511000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國際文化交流推展經費255,483千元,較 + 上年度增列辦理文化全球佈局策略與研究 + 發展計畫等經費13,317千元。 +2.兩岸文化交流推展經費59,028千元,較上 + 年度減列於大陸及港澳地區推動辦理臺灣 + 主題文化活動或相關文化交流事務等經費 + 4,552千元。" +2015,5361018100,60453000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,22.1.9.1, +2015,5361019000,635000,交通及運輸設備,文化部主管,文化部,一般建築及設備,文化支出,22.1.10.1, +2015,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,22.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2015,5361100100,179622000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費143,710千元,較上年度核實 + 減列人事費1,452千元。 +2.基本行政工作維持費35,912千元,較上年 + 度減列辦公庶務等經費5,586千元。" +2015,5361100200,789565000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化資產維護管理及再利用計畫經費153, + 994千元,較上年度減列辦理古蹟、歷史 + 建築保存及修復等經費4,920千元,增列 + 辦理文化資產普查等經費8,842千元,計 + 淨增3,922千元。 +2.有形文化資產管理體系計畫總經費2,583, + 007千元,分年辦理,99至103年度已編列 + 1,524,682千元,本年度續編348,827千元 + ,較上年度增列24,831千元。 +3.無形文化資產與保存技術推廣計畫總經費 + 626,622千元,分年辦理,99至103年度已 + 編列360,739千元,本年度續編86,477千 + 元,較上年度減列651千元。 +4.文化資產保存修護研究領航計畫總經費14 + 5,178千元,分年辦理,99至103年度已編 + 列79,781千元,本年度續編20,460千元, + 較上年度減列1,466千元。 +5.歷史文化場域保存活化計畫總經費704,93 + 3千元,分年辦理,99至103年度已編列40 + 7,212千元,本年度續編104,847千元,較 + 上年度減列7,119千元。 +6.文化資產育成中心建置計畫總經費528,26 + 2千元,分年辦理,99至103年度已編列27 + 9,923千元,本年度續編36,295千元,較 + 上年度減列8,314千元。 +7.價值產值化計畫-臺中文化創意產業園區 + 經費38,665千元,較上年度減列園區內部 + 裝修及木工坊修復工程等經費179,334千 + 元。" +2015,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,22.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,5361200100,116135000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費91,062千元,較上年度核實減 + 列人事費960千元。 +2.基本行政工作維持費17,159千元,較上年 + 度增列辦公庶務等經費365千元。 +3.影視及流行音樂產業資訊平臺計畫總經費 + 95,365千元,分5年辦理,101至103年度 + 已編列44,027千元,本年度續編第4年經 + 費7,914千元,較上年度減列4,103千元。" +2015,5361201000,467129000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.電影事業從業人員及團體之輔導與獎助經 + 費16,407千元,較上年度增列電影推廣活 + 動等經費7,188千元。 +2.電影產業發展旗艦計畫410,864千元,較 + 上年度減列輔助拍攝具市場競爭力或文化 + 藝術等多元性之國片等經費19,911千元。 +3.辦理電影片審查及電影事業管理經費1,72 + 7千元,較上年度減列購置放映資訊設備 + 及整修審片室等經費3,119千元。 +4.加強電影產業國際合作及推廣經費23,131 + 千元,較上年度減列輔助人才培訓、多元 + 化播映及推廣活動等經費38,079千元。 +5.新增國產紀錄片國際交流經費15,000千元 + 。" +2015,5361201100,548570000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.廣播電視節目供應事業之管理及輔導經費 + 6,798千元,較上年度減列廣播電視相關 + 研習會及座談會等經費783千元。 +2.廣播電視內容產業發展旗艦計畫經費120, + 944千元,較上年度增列補助海外行銷計 + 畫等經費24,272千元。 +3.高畫質電視推展計畫總經費3,078,000千 + 元,係由文化部與影視及流行音樂產業局 + 分年辦理,影視及流行音樂產業局101至1 + 03年度已編列1,300,101千元,本年度續 + 編380,828千元,較上年度減列172千元。 +4.數位媒體發展中心計畫經費15,000千元, + 較上年度減列輔導引進國際影視產業產銷 + 運作機制等經費24,564千元。 +5.新增鼓勵製作國產紀錄片計畫經費25,000 + 千元。" +2015,5361201200,471064000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支���,22.3.4,"本年度預算數471,064千元,係辦理流行音 +樂產業發展旗艦計畫,較上年度增列產業人 +才教育訓練及強化產業經紀中介功能等經費 +95,082千元。" +2015,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,5361300100,291559000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,22.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費262,752千元,較上年度核實 + 減列人事費2,632千元。 +2.基本行政工作維持費28,807千元,較上年 + 度減列館舍維運等經費2,814千元。" +2015,5361300200,339764000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,22.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.傳統藝術數位典藏與加值運用計畫經費14 + ,255千元,較上年度減列臺灣傳統藝術出 + 版與加值運用計畫及臺灣音樂館等派出單 + 位影音出版經費1,911千元。 +2.傳統藝術展演劇藝交流及人才培育計畫經 + 費53,753千元,較上年度增列蔣渭水演藝 + 廳、曲藝館表演劇場設備管理及傳藝金曲 + 獎設置等經費11,559千元。 +3.傳藝園區營運與推廣計畫經費21,183千元 + ,較上年度減列園區館舍維運及委外經營 + 可行性評估先期規劃等經費6,838千元。 +4.臺灣音樂資源整合計畫經費15,420千元, + 較上年度減列臺灣音樂館營運服務計畫等 + 經費1,434千元。 +5.京劇藝術之展演與發展計畫經費50,520千 + 元,較上年度增列京劇拓展及深耕計畫等 + 經費8,335千元。 +6.豫劇之展演與發展計畫經費27,435千元, + 較上年度減列房舍整修及排練空間改善等 + 經費17,000千元,增列傳統戲曲社區行腳 + 計畫等經費8,621千元,計淨減8,379千元 + 。 +7.臺灣國樂展演與發展計畫經費25,963千元 + ,較上年度增列臺灣國樂團國樂創演人才 + 網絡計畫等經費6,118千元。 +8.新增臺灣科技融藝創新計畫經費12,895千 + 元。 +9.新增跨藝匯流傳統入心-跨域加值發展計 + 畫經費118,340千元。" +2015,5361300300,263250000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,戲劇藝術中心籌建計畫,文化支出,22.4.3,"國立臺灣戲劇藝術中心籌建計畫總經費1,66 +0,970千元,分年辦理,97至103年度已編列 +1,397,401千元,本年度續編263,250千元, +較上年度減列556,627千元。" +2015,5361300400,0,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,交通及運輸設備,文化支出,22.4.4,"上年度汰換公務車1輛預算業已編竣,所列6 +05千元如數減列。" +2015,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,22.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,5361400100,141272000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,22.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費106,625千元,較上年度核實 + 減列人事費3,060千元。 +2.基本行政工作維持費34,647千元,較上年 + 度增列館舍修繕等經費917千元。" +2015,5361400200,184741000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,22.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.美術推展工作經費125,341千元,較上年 + 度減列威尼斯建築雙年展等經費15,076千 + 元。 +2.價值產值化計畫-藝術應用與發展經費43 + ,618千元,較上年度減列購置當代作品及 + 展演活動設備等經費5,299千元。 +3.新增臺灣科技融藝創新計畫經費15,782千 + 元。 +4.上年度數位科技與視覺藝術共構計畫預算 + 業已編竣,所列25,032千元如數減列。" +2015,5361400500,81792000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,22.5.3.1, +2015,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,22.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5361500100,118910000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,22.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費88,959千元,較上年度核實減 + 列人事費2,395千元。 +2.基本行政工作維持費29,951千元,較上年 + 度減列油料74千元。" +2015,5361500200,149415000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,22.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推廣工藝研究發展經費93,433千元,較上 + 年度減列辦理國際天然染論壇暨展覽等經 + 費6,886千元,增列臺北當代工藝設計分 + 館開館暨營運等經費21,986千元,計淨增 + 15,100千元。 +2.價值產值化計畫─工藝經費55,982千元, + 較上年度減列推動文化內容開放與加值應 + 用等經費6,194千元。" +2015,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,22.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,5361600100,151366000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,22.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費58,481千元,較上年度核實減 + 列人事費1,664千元。 +2.基本行政工作維持費92,885千元,較上年 + 度減列辦公庶務等經費11,502千元。" +2015,5361600200,198528000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,22.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.博物館業務之推展經費65,495千元,較上 + 年度增列辦理教育推廣等經費8,273千元 + 。 +2.歷史與文化資產維護發展第二期計畫總經 + 費838,625千元,分年辦理,99至103年度 + 已編列389,821千元,本年度續編133,033 + 千元,較上年度增列33,969千元。" +2015,5361609000,0,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣博物館,一般建築及設備,文化支出,22.7.3.1, +2015,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,22.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5361700100,94066000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,22.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費59,527千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費83千元。 +2.基本行政工作維持費34,539千元,較上年 + 度減列辦公庶務等經費2,635千元。" +2015,5361702000,470853000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,22.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.展示推廣教育活動業務經費13,377千元, + 較上年度增列辦理展示教育工作等經費2, + 746千元。 +2.資訊管理業務經費1,287千元,較上年度 + 減列通訊費等144千元。 +3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 + 費12,011千元,較上年度增列研究及典藏 + 業務等經費2,448千元。 +4.卑南文化公園─基本行政工作維持費10,1 + 57千元,較上年度減列行政工作、機電、 + 資訊及監控設備維修等經費1,181千元。 +5.工務機電管理業務經費19,778千元,較上 + 年度增列空調主機更新工程及設施機械養 + 護等經費5,816千元。 +6.公共服務活動之規劃及推動經費7,047千 + 元,較上年度減列辦理公共服務活動推廣 + 業務等經費318千元。 +7.卑南文化公園第二期整體計畫總經費711, + 105千元,分年辦理,97至103年度已編列 + 661,051千元,本年度續編20,086千元, + 與上年度同。 +8.國立臺灣史前文化博物館南科館整體計畫 + 總經費1,500,000千元,分9年辦理,97至 + 103年度已編列674,270千元,本年度續編 + 第8年經費387,110千元,較上年度增列33 + 7,110千元。" +2015,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,22.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,3763010100,397385000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費379,395千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費17,990千元,較上年 + 度減列各項行政事務工作等經費1,140千 + 元。" +2015,3763010200,1770022000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理作業1,158千元,較上年度減列 + 施政滿意度民意調查等經費213千元。 +2.岸海巡防作業13,172千元,較上年度減列 + 人員進修教育等經費133千元。 +3.情報蒐整作業13,020千元,較上年度減列 + 諮詢部署及預防犯罪宣傳工作等經費1,97 + 7千元。 +4.後勤支援作業28,139千元,較上年度增列 + 財產及物品盤點設備建置計畫等經費3,63 + 2千元。 +5.通訊資訊管理作業74,587千元,較上年度 + 減列執行海巡任務通訊費等7,988千元。 +6.勤務管制作業402千元,較上年度減列雷 + 達作業系統操作訓練等經費63千元。 +7.海洋事務推動作業1,947千元,較上年度 + 減列補助海洋事務相關議題研究及活動等 + 經費217千元。 +8.海巡基地籌建及未來發展計畫總經費1,65 + 5,544千元,分11年辦理,95至103年度已 + 編列1,342,362千元,本年度續編第10年 + 經費100,610千元,較上年度增列63,410 + 千元。 +9.應勤無線電通信系統換裝計畫總經費516, + 037千元,分3年辦理,102至103年度已編 + 列331,223千元,本年度續編最後1年經費 + 184,814千元,較上年度增列27,456千元 + 。 +10.南沙太平島交通基礎整建工程計畫總經 + 費3,373,773千元,分年辦理,103年度已 + 編列684,161千元,本年度續編1,252,173 + 千元,較上年度增列568,012千元。 +11.海巡岸際雷達系統換裝計畫總經費742,6 + 28千元,分3年辦理,103年度已編列30,0 + 00千元,本年度續編第2年經費100,000千 + 元,較上年度增列70,000千元。" +2015,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,23.1.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,3763100100,3390319000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,355,741千元,較上年度增 + 列強化海巡編裝方案增加進用人員等經費 + 166,248千元。 +2.基本行政工作維持費34,578千元,較上年 + 度減列總局水電費、電話費、郵資及公務 + 車用油等3,922千元。" +2015,3763100200,3240727000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.後勤業務551,590千元,較上年度減列艦 + 艇用油等經費99,601千元。 +2.海域綜合管理1,623千元,較上年度減列 + 船位回報系統設備養護等經費1,175千元 + 。 +3.維護海域秩序及資源保護9,582千元,較 + 上年度減列取締大陸船舶越界勤務及老舊 + 電腦設備汰換等經費2,023千元。 +4.艦艇建造及維修664,929千元,較上年度 + 增列艦艇特別檢驗(大修)與艦艇保險等經 + 費72,081千元。 +5.海事專業訓練18,362千元,較上年度增列 + 強化海巡編裝在職訓練及新增船員專業訓 + 練等經費6,050千元。 +6.海域偵防查緝1,934千元,較上年度減列 + 偵蒐器材汰換等經費2,176千元。 +7.海上巡防2,517千元,較上年度減列應勤 + 裝備汰換等經費6,533千元。 +8.強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計 + 畫總經費16,204,603千元,分10年辦理, + 99至103年度已編列8,977,075千元,本年 + 度續編第6年經費1,990,190千元,較上年 + 度減列297,561千元。" +2015,3763109000,3239000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,23.2.3.1, +2015,3763109800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,23.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3763200100,5310982000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,302,147千元,與上年度同 + 。 +2.基本行政工作維持費8,835千元,較上年 + 度減列軍職人員團體意外保險等經費1,38 + 3千元。" +2015,3763200200,128858000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,23.3.2.1, +2015,3763209000,662000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,23.3.3.1, +2015,3763209800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,23.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,5265010100,485448000,無細項,科技部主管,科技部,一般行政,科學支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費350,177千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費12,705千元。 +2.基本行政工作維持費69,357千元,較上年 + 度增列辦公室空間調整等經費47,773千元 + 。 +3.資訊管理經費65,914千元,較上年度減列 + 資訊系統開發等經費2,500千元。" +2015,5265012100,160000000,無細項,科技部主管,科技部,國家災害防救科技中心發展計畫,科學支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.災害技術整合與減災研究計畫經費87,816 + 千元,較上年度減列前瞻性地區防災力評 + 估方法建置等經費2,700千元,增列流域 + 模擬與評估等經費7,016千元,計淨增4,3 + 16千元。 +2.防災科技支援與服務平台計畫經費72,184 + 千元,較上年度減列災害管理資訊平台與 + 系統雲端應用之規劃及建置等經費4,816 + 千元,增列科技方案規劃推動與政策建議 + 經費164千元,計淨減4,652千元。" +2015,5265013100,5525615000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,24.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.晶片設計實作計畫經費327,325千元,較 + 上年度減列智慧電子系統整合技術經費11 + ,021千元,增列晶片系統設計與實作平台 + 、下世代無線通訊毫米波射頻前端電路設 + 計製造與量測技術發展等經費50,309千元 + ,計淨增39,288千元。 +2.儀器科技發展計畫經費457,162千元,較 + 上年度減列儀器技術平台發展與應用經費 + 18,465千元,增列前瞻光機電系統研發、 + 生醫科技研發環境建置、生醫科技學研團 + 隊輔導等經費52,427千元,計淨增33,962 + 千元。 +3.高速計算與網路應用研究計畫經費685,45 + 4千元,較上年度減列計算設施維運與資 + 訊服務、網路服務與資訊安全、高速計算 + 技術與應用等經費86,121千元,增列大資 + 料應用與技術發展經費4,435千元,計淨 + 減81,686千元。 +4.地震工程之運作及發展計畫經費683,278 + 千元,較上年度增列國震中心第二實驗設 + 施建置等經費333,330千元。其中國震中 + 心第二實驗設施建置計畫總經費1,100,00 + 0千元,分3年辦理,103年度已編列55,00 + 0千元,本年度續編第2年經費401,952千 + 元,較上年度增列346,952千元。 +5.奈米元件研究與技術人才培育服務計畫經 + 費443,668千元,較上年度減列奈米元件 + 研究服務環境建置與維運、高頻量測服務 + 整合型計畫等經費46,128千元,增列前瞻 + 元件技術開發經費6,880千元,計淨減39, + 248千元。 +6.建構全國實驗動物資源服務中心計畫經費 + 306,614千元,較上年度減列實驗動物資 + 源與試驗服務平台、動物模式開發與應用 + 等經費13,386千元。 +7.太空科技發展與服務計畫經費1,586,364 + 千元,較上年度減列福衛七號、太空科技 + 營運服務平台等經費387,875千元,增列 + 福衛五號、衛星關鍵技術研發等經費246, + 081千元,計淨減141,794千元。 +8.科技發展趨勢分析與資訊服務計畫經費29 + 4,456千元,較上年度減列科研資料建構 + 分析與服務經費13,731千元,增列科技發 + 展趨勢與創新生態系統研究、生醫產業商 + 品化人才培育等經費8,327千元,計淨減5 + ,404千元。 +9.海洋科技發展計畫經費547,652千元,較 + 上年度減列海洋科技研發平台服務、海研 + 五號科研儀器建置暨營運等經費65,194千 + 元,增列海洋資訊平台服務、海洋科技前 + 瞻研究推動等經費10,005千元,計淨減55 + ,189千元。 +10.颱風洪水研究發展計畫經費104,305千元 + ,較上年度減列極端雨量致災之分析與預 + 警系統研發經費10,353千元,增列大氣水 + 文觀測分析與整合服務平台經費10,009千 + 元,計淨減344千元。 +11.財團法人國家實驗研究院發展計畫經費8 + 9,337千元,較上年度減列單位運作經費6 + 63千元。" +2015,5265013200,1781947000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,24.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫 + 經費350,000千元,與上年度同。 +2.台灣光源計畫經費600,000千元,較上年 + 度減列光束線、機電與低溫、實驗設施之 + 運轉維護經費43,031千元,增列加速器運 + 轉維護經費3,031千元,計淨減40,000千 + 元。 +3.台灣光子源計畫經費345,092千元,較上 + 年度減列共用設施各子系統之運轉維護經 + 費84,449千元,增列加速器各子系統運轉 + 維護經費39,541千元,計淨減44,908千元 + 。 +4.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費46 + 0,266千元,較上年度減列光束線與實驗 + 站建置經費59,467千元,增列前端區及插 + 件磁鐵建置、設施通用系統建置等經費16 + 9,733千元,計淨增110,266千元。 +5.台澳中子設施運轉維護經費26,589千元, + 較上年度減列建置駐外辦公室實驗設施等 + 經費2,680千元。" +2015,5265018100,37650077000,國家科學技術發展基金,科技部主管,科技部,非營業特種基金,科學支出,24.1.5.1, +2015,5265019800,1510000,無細項,科技部主管,科技部,第一預備金,科學支出,24.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2015,5165101100,375269000,行政管理,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,24.2.1.1, +2015,5265100100,245139000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費226,128千元,較上年度核實 + 減列人事費12,024千元。 +2.基本行政工作維持費19,011千元,較上年 + 度減列檔案庫房消防提升工程等經費4,89 + 3千元。" +2015,5265101000,144411000,綜合企劃,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,24.2.3.1, +2015,5265101500,17285000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,24.2.4,"本年度預算數17,285千元,係辦理研發中心 +管理及生醫辦公室駐地行政管理所需經費, +較上年度減列興建研發中心等經��245,372 +千元。" +2015,5265109800,1000000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,24.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,5165201100,147793000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,國立中科實驗高級中學,教育支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費53,012千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費65千元。 +2.基本行政工作維持費9,664千元,較上年 + 度減列購置電腦及辦公設備費等861千元 + 。 +3.教學訓輔業務6,273千元,較上年度增列 + 購置教學及實驗器材等經費598千元。 +4.教學建築與設備-國中部校舍新建工程總 + 經費195,000千元,分3年辦理,103年度 + 已編列22,401千元,本年度續編第2年經 + 費78,844千元,較上年度增列56,443千元 + 。" +2015,5265200100,197246000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,24.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費162,922千元,較上年度核實 + 減列人事費4,012千元。 +2.基本行政工作維持費34,324千元,較上年 + 度增列辦公大樓電氣空調設施、電力、消 + 防機具養護費等2,082千元。" +2015,5265201000,1011000,企劃行政,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,24.3.3.1, +2015,5265208100,796074000,科學工業園區管理局作業基金,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,24.3.4.1, +2015,5265209800,1000000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,24.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,5165301100,260670000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,24.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費228,913千元,較上年度增列 + 職員1人之人事費與教師1人之退休金及員 + 工薪俸晉級差額等經費3,832千元。 +2.基本行政工作維持費19,863千元,較上年 + 度增列國中排水溝改善工程等經費220千 + 元。 +3.教學訓輔業務經費9,836千元,較上年度 + 減列購置太陽觀測投影器等教學儀器設備 + 經費220千元。 +4.十二年一貫綠色科技明日典範學校經費2, + 058千元,較上年度減列國小部太陽光電 + 發電系統一期工程等經費4,602千元。" +2015,5265300100,184524000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,24.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費149,609千元,較上年度增列 + 法定編制人員待遇等經費3,253千元。 +2.基本行政工作維持費34,915千元,較上年 + 度減列委託辦理一般行政庶務工作、國內 + 旅費及購置辦公設備等經費2,792千元。" +2015,5265301000,41038000,綜合企劃,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,24.4.3.1, +2015,5265308100,376464000,科學工業園區管理局作業基金,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,24.4.4.1, +2015,5265309800,1000000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,24.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2015,4066010100,199819000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費144,460千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,723千元。 +2.基本行政工作維持費55,359千元,較上年 + 度減列物品、設施及機械設備養護費等2, + 011千元,增列資訊軟硬體設備維護等經 + 費1,544千元,計淨減467千元。" +2015,4066010200,19106000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,25.1.2,"本年度預算數19,106千元,係辦理金融監理 +業務所需經費,較上年度減列資訊軟硬體設 +備費、委辦費及通訊費等3,459千元。" +2015,4066018000,0,中央存款保險股份有限公司,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,營業基金,財務支出,25.1.3.1, +2015,4066019000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般建築及設備,財務支出,25.1.4.1, +2015,4066019800,480000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,25.1.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2015,4066100100,331123000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費267,612千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費5,505千元。 +2.基本行政工作維持費63,511千元,較上年 + 度減列一般事務費及資訊軟硬體設備費等 + 1,281千元,增列水電費等905千元,計淨 + 減376千元。" +2015,4066100300,8118000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,25.2.2,"本年度預算數8,118千元,係辦理銀行監理 +業務所需經費,較上年度減列國外旅費、通 +訊費及影印機租金等710千元。" +2015,4066109800,270000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,25.2.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,4066200100,310785000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,25.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費287,190千元,較上年度核實 + 減列人事費961千元。 +2.基本行政工作維持費23,595千元,較上年 + 度減列辦理檔案庫房整修等經費15,549千 + 元。" +2015,4066200400,9918000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,25.3.2,"本年度預算數9,918千元,係辦理證券期貨 +市場監理業務所需經費,較上年度減列通訊 +費、物品及大陸地區旅費等879千元。" +2015,4066209000,11171000,營建工程,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,25.3.3.1, +2015,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,25.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,4066300100,136606000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,25.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費118,872千元,較上年度核實 + 減列人事費414千元。 +2.基本行政工作維持費17,734千元,較上年 + 度減列一般事務費等1,337千元,增列房 + 屋建築養護費等2,105千元,計淨增768千 + 元。" +2015,4066300500,6739000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,25.4.2,"本年度預算數6,739千元,係辦理保險監理 +業務所需經費,較上年度減列一般事務費等 +550千元,增列委辦費等502千元,計淨減48 +千元。" +2015,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,25.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2015,4066400100,387905000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,25.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費353,231千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費5,332千元。 +2.基本行政工作維持費34,674千元,較上年 + 度減列物品及一般事務費等3,055千元。" +2015,4066400600,18794000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,25.5.2,"本年度預算數18,794千元,係辦理金融機構 +檢查業務所需經費,較上年度增列國內旅費 +等262千元。" +2015,4066409000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般建築及設備,財務支出,25.5.3.1, +2015,4066409800,759000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,25.5.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,5169010500,1026034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,26.1.1,"本年度預算數1,026,034千元,係各榮民總 +醫院臨床教學研究經費,與上年度同。" +2015,5169010700,51879000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,26.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.退除役官兵就學獎助40,479千元,較上年 + 度減列33,442千元。 +2.榮民職業技術訓練11,400千元,較上年度 + 減列房屋建築養護費及水電費等1,473千 + 元。" +2015,6169010400,10479932000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,26.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.榮民健康保險經費5,447,014千元,較上 + 年度減列5,996千元。 +2.榮眷健康保險經費1,837,382千元,較上 + 年度減列33,017千元。 +3.榮民健保醫療部分負擔經費3,195,536千 + 元,較上年度增列39,013千元。" +2015,6269010900,623000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,26.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費59,337千元,較上年 + 度減列一般事務費及其他業務租金等9,64 + 0千元。 +2.清寒榮民子女就學補助經費15,570千元, + 較上年度減列3,856千元。 +3.志工服務照護榮民經費103,391千元,較 + 上年度減列674千元。 +4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 + 經費314,456千元,較上年度減列51,144 + 千元。 +5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費110, + 096千元,較上年度增列4,585千元。 +6.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談5,620千 + 元,較上年度減列辦理座談等經費1,356 + 千元。 +7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業3, + 452千元,較上年度減列一般事務費等829 + 千元。 +8.海內外退伍軍人聯繫作業11,078千元,較 + 上年度增列1,662千元。" +2015,6369010100,3579037000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,26.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,210,306千元,較上年度核 + 實減列人事費43,106千元。 +2.基本行政工作維持費84,816千元,較上年 + 度減列物品及一般事務費等8,898千元。 +3.幹部在職及役男替代役訓練經費4,604千 + 元,較上年度增列782千元。 +4.辦理統計與資訊管理作業經費83,682千元 + ,較上年度增列資訊服務費等4,286千元 + 。 +5.辦理榮民工程公司清理計畫195,629千元 + ,較上年度增列補助國軍退除役官兵安置 + 基金代榮民工程公司舉借款利息7,916千 + 元。" +2015,6369010300,2239690000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,26.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對榮民及特定醫療體系之補助1,743,985 + 千元,較上年度減列補助樂生療養院寄醫 + 榮民醫療照護費用等經費1,340千元。 +2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務326,85 + 0千元,較上年度減列購置藥品及衛材等 + 經費2,502千元,增列照服員經費25,188 + 千元,計淨增22,686千元。 +3.各級榮民醫院品質管理督導作業3,389千 + 元,較上年度減列辦理醫學活動等經費73 + 0千元。 +4.社區醫療服務及居家護理作業經費109,01 + 8千元,與上年度同。 +5.醫事人力培訓與專業教育訓練11,878千元 + ,較上年度減列醫事人力訓練經費177千 + 元,增列國防醫學院代訓公費生經費762 + 千元,計淨增585千元。 +6.高齡醫學發展與照護33,151千元,較上年 + 度減列2,565千元。 +7.安寧緩和醫療照護與推廣計畫總經費40,0 + 00千元,分3年辦理,103年度已編列13,1 + 26千元,本年度續編第2年經費11,419千 + 元,較上年度減列1,707千元。" +2015,6369010600,7413000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,26.1.7,"本年度預算數7,413千元,係林區及農場經 +營管理經費,較上年度減列1,308千元。" +2015,6369010800,10264426000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,26.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費815,453千元,較上 + 年度減列物品費、雜項設備費等22,133千 + 元,增列照服員外包等經費142,982千元 + ,計淨增120,849千元。 +2.就養榮民給與等經費9,409,223千元,較 + 上年度減列就養榮民給與等776,409千元 + ,增列榮民炊事沐浴用電費36,058千元, + 計淨減740,351千元。 +3.就養榮民養護材料費16,666千元,與上年 + 度同。 +4.就養榮民文康活動及住院年節慰問11,839 + 千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 + 經費2,640千元。 +5.廢水廢棄物及環境保護作業11,245千元, + 較上年度減列雜項設備費等719千元。" +2015,6369019000,149678000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,26.1.9.1, +2015,6369019800,23000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,26.1.10,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,7669019600,97354228000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,26.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.官兵一次退除役給付6,033,009千元,較 + 上年度增列一次退伍金等488,471千元。 +2.大陸已退來台軍官給付半俸21,568千元, + 較上年度減列2,875千元。 +3.退休及贍養官兵薪給65,044,219千元,較 + 上年度減列退休俸1,075,070千元,增列 + 年終慰問金841,683千元,計淨減233,387 + 千元。 +4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,515,59 + 5千元,較上年度減列26,415千元。 +5.退休及贍養官兵眷屬各項補助24,510,449 + 千元,較上年度增列優惠存款利息��額及 + 用電優待補助等1,072,811千元。 +6.國軍單身退員宿舍服務與管理13,954千元 + ,較上年度減列臨時人員酬金等672千元 + 。 +7.國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金1, + 000千元,與上年度同。 +8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金214, + 434千元,較上年度減列16,261千元。" +2015,7769019700,12802000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,26.1.12,"本年度預算數12,802千元,係辦理退除業務 +作業經費,較上年度減列949千元。" +2015,3271150100,136152000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,27.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費110,672千元,較上年度核實 + 減列人員待遇4,013千元。 +2.基本行政工作維持費7,475千元,較上年 + 度減列退休人員三節慰問金等經費396千 + 元。 +3.行政管理經費18,005千元,較上年度減列 + 辦公室水電費及污水廠營運管理費等2,61 + 9千元,增列講師鐘點費及辦公室廁所整 + 修費等1,307千元,計淨減1,312千元。" +2015,3271150200,12666000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,27.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.民政社衛業務經費1,535千元,較上年度 + 減列資訊維修費及補助省轄人民團體經費 + 等28千元,增列辦理各項表揚活動雜支費 + 用8千元,計淨減20千元。 +2.經建財務業務經費2,156千元,較上年度 + 減列物品費與辦理各項活動及研討會等經 + 費445千元,增列辦理研討會保險費5千元 + ,計淨減440千元。 +3.教文及資料業務經費7,991千元,較上年 + 度減列臺灣文史專書印刷費用999千元, + 增列辦理館舍修繕及臺灣文史專書編撰、 + 審稿等經費1,937千元,計淨增938千元。 +4.法規業務經費984千元,較上年度減列國 + 賠小組委員與教師申訴委員稿費及開會所 + 需之茶水費等178千元,增列辦理訴願研 + 討會所需保險費5千元,計淨減173千元。" +2015,3271159000,3882000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,27.1.3.1, +2015,3271159800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,27.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,3271160100,53703000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,27.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費40,549千元,較上年度核實減 + 列人事費414千元。 +2.基本行政工作維持費8,720千元,較上年 + 度減列公務車輛油料、文康活動費與房屋 + 建築及設備費等498千元。 +3.進修訓練經費170千元,較上年度減列員 + 工訓練經費30千元。 +4.聯繫業務經費1,150千元,與上年度同。 +5.園區藝文活動經費400千元,較上年度減 + 列一般事務費60千元。 +6.檔案管理經費2,714千元,較上年度減列 + 典藏檔案整理等經費384千元。" +2015,3271160200,2614000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,27.2.2.1, +2015,3271160300,1053000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,27.2.3.1, +2015,3271160400,2455000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,27.2.4.1, +2015,3271169000,509000,其他設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,27.2.5.1, +2015,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,27.2.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2015,5371160500,4270000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,27.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學術研究發展經費85千元,較上年度減列 + 大陸地區旅費6千元。 +2.典藏展示經費193千元,較上年度減列印 + 製民主檔案特展文宣等經費123千元。 +3.推廣教育經費62千元,較上年度減列史料 + 教育推廣所需國內旅費70千元。 +4.行政業務經費3,930千元,較上年度減列 + 水電、文具印刷、國內旅費與房屋建築及 + 設備費等544千元,增列原臺灣省議會議 + 事大樓屋頂防水工程2,565千元,計淨增2 + ,021千元。" +2015,5171185100,51004921000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,27.3.1,"本年度預算數51,004,921千元,較上年度減 +列1,990,449千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 + 本辦公費、私立學校教職員公教人員保險 + 保費、外籍英語教師及校地徵收還本付息 + 等經費16,276,691千元。 +2.補助各直轄市及縣市學校營養午餐、中途 + 學校、國中雜費減免、學校水電費與老舊 + 校舍整建及相關設施經費15,300,000千元 + 。 +3.補助各直轄市及縣市應繳納之退休教育人 + 員優惠存款差額利息經費18,528,230千元 + 。 +4.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費90 + 0,000千元。" +2015,5871186000,12500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,27.3.2,"本年度預算數12,500,000千元,係補助各直 +轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 +計畫等經費,與上年度同。" +2015,5971186100,23500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,27.3.3,"本年度預算數23,500,000千元,與上年度同 +,其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施等 + 經費17,500,000千元。 +2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 + 項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 + 6,000,000千元。" +2015,6171186600,914802000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,27.3.4,"本年度預算數914,802千元,係補助各直轄 +市與縣市依法應負擔之農民健康保險及國民 +年金保險等經費,較上年度減列1,972千元 +。" +2015,6271186700,4327365000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,27.3.5,"本年度預算數4,327,365千元,係補助各直 +轄市及縣市低收入戶生活補助等經費,較上 +年度減列901,531千元。" +2015,6371186800,28736027000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,27.3.6,"本年度預算數28,736,027千元,係補助各直 +轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 +老人、婦女福利服務與中低收入老人生活津 +貼及老年農民福利津貼等經費,較上年度增 +列1,146,964千元。" +2015,8671188400,17920501000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,27.3.7,"本年度預算數17,920,501千元,較上年度減 +列2,767,806千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 + 員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 + 、對公立醫療院所補助等經費12,455,768 + 千元。 +2.補助各直轄市及縣市應繳納之退休公務、 + 警察、消防人員優惠存款差額利息經費4, + 964,733千元。 +3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 + 費500,000千元。" +2015,8671189100,10248312000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市保障財源補助,專案補助支出,27.3.8,"本年度預算數10,248,312千元,係依地方制 +度法規定保障各直轄市及縣市政府獲配之中 +央統籌分配稅款、一般性及專案補助款合計 +數,不低於103年度相同基礎之獲配水準, +較上年度減列988,018千元。" +2015,8671189200,3059500000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市繳款專案補助,專案補助支出,27.3.9,"本年度預算數3,059,500千元,係為挹注直 +轄市及縣市財源收入,減輕其財政負擔,鼓 +勵直轄市與縣市繳納積欠以前年度全民健康 +保險保費、勞工保險保費及退休人員優惠存 +款差額利息等補助經費,較上年度減列4,43 +8,557千元。" +2015,8771188500,21940500000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,27.3.10,"本年度預算數21,940,500千元,係對直轄市 +及縣市平衡預算補助經費,以改善其財政收 +支,較上年度減列61,443千元。" +2015,3271550100,59133000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,27.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費54,591千元,較上年度減列法 + 定人員待遇551千元。 +2.基本行政工作維持費4,542千元,較上年 + 度減列一般事務費等991千元。" +2015,3271550200,4473000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,27.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人才培育與表揚經費373千元,較上年度 + 減列一般事務費191千元。 +2.辦理閩籍海外同鄉會活動及社團服務經費 + 1,148千元,較上年度減列一般事務費100 + 千元。 +3.督導金馬地區業務經費2,952千元,較上 + 年度減列一般事務費75千元。" +2015,3271559000,0,營建工程,省市地方政府,福建省政府,一般建築及設備,行政支出,27.4.3.1, +2015,3271559800,300000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,27.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2015,8671558400,35496000,無細項,省市地方政府,福建��政府,金馬地區基礎建設,專案補助支出,27.4.5,"本年度預算數35,496千元,係補助金門及連 +江縣政府基礎建設經費,較上年度減列6,01 +9千元。"