diff --git "a/法定預算/tw2016ap.csv" "b/法定預算/tw2016ap.csv" new file mode 100644--- /dev/null +++ "b/法定預算/tw2016ap.csv" @@ -0,0 +1,9163 @@ +year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note +2016,3102010100,976090000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費687,394千元,較上年度核實 + 減列人事費14,292千元,增列撥補勞工退 + 休準備金專戶差額經費52,884千元,計淨 + 增38,592千元。 +2.基本行政工作維持費243,276千元,較上 + 年度增列第十四任總統副總統辦公區域、 + 寓所及總統府房屋建築養護等經費97,050 + 千元。其中電力匯流排更新工程計畫總經 + 費66,000千元,分2年辦理,本年度編列 + 第1年經費36,000千元。 +3.資訊行政工作維持費40,433千元,較上年 + 度增列資訊軟硬體設備等經費10,260千元 + 。 +4.警衛行政工作維持費4,987千元,較上年 + 度減列購置服裝等經費190千元。" +2016,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首國內 +外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 +其他相關經費等,與上年度同。" +2016,3102010300,51612000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.慶典佈置經費3,115千元,較上年度增列 + 慶典裝飾等經費180千元。 +2.慶典接待經費12,186千元,較上年度增列 + 致贈賓客紀念品等經費1,202千元。 +3.新增第十四任總統副總統就職經費36,311 + 千元。" +2016,3102010400,8569000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, +2016,3102010500,11417000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數11,417千元,係辦理新聞聯繫 +與發布所需經費,較上年度減列辦理相關新 +聞活動等經費56千元。" +2016,3102010600,27321000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第九任卸任總統禮遇經費8,590千元,與 + 上年度同。 +2.新增第十三任卸任總統禮遇經費10,211千 + 元。 +3.第十一任卸任副總統禮遇經費1,944千元 + ,較上年度減列禮遇金及處理事務等經費 + 3,131千元。 +4.第十二任卸任副總統禮遇經費991千元, + 較上年度減列禮遇金及處理事務等經費4, + 084千元。 +5.新增第十三任卸任副總統禮遇經費5,585 + 千元。" +2016,3102010800,7757000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報編印經費565千元,較上年度減列公 + 報印刷等經費63千元。 +2.印信鑄造頒發經費1,339千元,較上年度 + 減列各機關印信製(換)發經費15,198千元 + 。 +3.製作勳章及敬老事宜經費5,853千元,較 + 上年度減列勳章製作等經費140千元。" +2016,3102019800,2073000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2016,3102100100,178320000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費148,394千元,較上年度核實 + 減列人事費3,120千元。 +2.基本行政工作維持費29,926千元,較上年 + 度增列物品、一般事務費、房屋建築養護 + 費及雜項設備費等296千元。" +2016,3102102000,21955000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數21,955千元,係國家安全諮詢 +研究業務經費,較上年度增列國防、外交與 +兩岸相關議題之研究經費2,268千元。" +2016,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,5302300100,183749000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費163,408千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額經費6,325 + 千元。 +2.基本行政工作維持費18,668千元,較上年 + 度減列購置空調箱設備等經費1,767千元 + ,增列史料文物庫房維運等經費1,512千 + 元,計淨減255千元。 +3.資訊業務經費1,673千元,較上年度增列 + 網站維運及資訊設備維護保養等經費448 + 千元。" +2016,5302301000,8552000,史料採集,總統府主管,國史館,史料採集與典藏,文化支出,1.3.2.1, +2016,5302302000,7078000,無細項,總統府主管,國史館,國史編纂,文化支出,1.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.史籍編纂及歷史資料庫建置經費2,786千 + 元,較上年度增列史籍印製費288千元。 +2.總統副總統史料及人物傳記編纂經費2,21 + 4千元,較上年度減列專人撰稿、校對��� + 印製費994千元。 +3.史學研究叢刊編撰經費2,078千元,較上 + 年度減列辦理國際學術討論會等經費1,05 + 8千元。" +2016,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5302313000,77601000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費59,404千元,較上年度核實減 + 列人事費1,962千元。 +2.基本行政工作維持費18,197千元,較上年 + 度增列無障礙設施改善工程、大樓屋頂防 + 水隔熱工程等經費1,803千元。" +2016,5302314000,3948000,採集文獻暨文物大樓營運,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2.1, +2016,5202400100,374752000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費196,972千元,較上年度核實 + 減列人事費9,072千元。 +2.基本行政工作維持費44,031千元,較上年 + 度減列房屋建築修繕及購置雜項設備等經 + 費25,021千元。 +3.資訊技術服務經費92,312千元,較上年度 + 增列資訊操作維護等經費493千元。 +4.場地設施管理經費31,911千元,較上年度 + 減列清潔維護及設施機械養護等經費3,22 + 2千元。 +5.幼稚園運作維持經費9,526千元,與上年 + 度同。" +2016,5202401000,3085782000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, +2016,5202402000,1749612000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, +2016,5202403000,3995114000,無細項,總統府主管,中央研究院,國家生技研究園區,科學支出,1.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家生技研究園區計畫總經費22,596,000 + 千元,97至104年度已編列14,913,651千 + 元,本年度續編第9年經費3,936,699千元 + ,納入科學研究基金辦理,較上年度減列 + 249,359千元。 +2.新增國家生技研究園區營運經費58,415千 + 元,納入科學研究基金辦理。" +2016,5202409000,88000000,土地購置,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.5.1, +2016,5202409800,8194000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2016,3203010100,905413000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費832,364千元,較上年度減列 + 技工2人及駕駛3人等人事費6,370千元, + 增列撥補勞工退休準備金專戶差額26,665 + 千元,計淨增20,295千元。 +2.基本行政工作維持費71,277千元,較上年 + 度減列工讀生4人酬勞1,071千元,增列職 + 務官舍管理費及國定古蹟管理維護經費等 + 1,134千元,計淨增63千元。 +3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。 +4.檔案管理典藏掃描及維護經費397千元, + 與上年度同。 +5.資料蒐集及陳列經費1,225千元,與上年 + 度同。" +2016,3203010700,12359000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費338千元,與上年度同。 +2.施政報告編印經費684千元,與上年度同 + 。 +3.公民投票審議委員會業務經費1,507千元 + ,與上年度同。 +4.政策及法案之研審經費654千元,較上年 + 度增列國內旅費70千元。 +5.派員出國計畫經費451千元,較上年度增 + 列派員參加國際會議等經費25千元。 +6.公共事務推展經費5,400千元,較上年度 + 增列派遣人力勞務服務費等58千元。 +7.法規審查研議及訴願審議督導3,325千元 + ,與上年度同。" +2016,3203011100,6250000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,250千元,係院長行使職權 +之相關必要支出,與上年度同。" +2016,3203011500,40621000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技發展企劃及行政工作維持費35,743千 + 元,較上年度增列購置資訊軟硬體設備等 + 經費1,261千元。 +2.政府科技概算審議經費1,645千元,較上 + 年度增列辦理科技計畫審議作業審查費等 + 623千元。 +3.科技會報及重要科技策略會議經費3,233 + 千元,較上年度增列舉辦重要科技會議場 + 地租金等576千元。" +2016,3203011600,113115000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.南部聯合服務業務經費94,405千元,較上 + 年度增列32,215千元,包括: + (1)基本運���經費8,989千元,與上年度同 + 。 + (2)南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫 + 總經費437,801千元,分7年辦理,101 + 至104年度已編列69,788千元,本年度 + 續編第5年經費85,416千元,較上年度 + 增列32,215千元。 +2.中部聯合服務業務經費6,611千元,與上 + 年度同。 +3.東部聯合服務業務經費5,375千元,與上 + 年度同。 +4.雲嘉南區聯合服務業務經費6,724千元, + 與上年度同。" +2016,3203011800,8593000,無細項,行政院主管,行政院,國土及資通安全業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土安全規劃經費4,750千元,與上年度 + 同。 +2.資通安全業務經費3,843千元,與上年度 + 同。" +2016,3203011900,8117000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.災害防救行政工作維持費2,000千元,較 + 上年度減列購置書刊及文具紙張等經費12 + 0千元。 +2.全國災害防救業務推展經費6,117千元, + 較上年度增列辦理災害防救論壇及國際交 + 流活動等經費120千元。" +2016,3203012000,15474000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.性別平等綜合企劃業務經費2,312千元, + 與上年度同。 +2.推展性別平等權益促進工作經費1,517千 + 元,與上年度同。 +3.推展性別平等權利保障工作經費3,573千 + 元,較上年度減列購置文具紙張等經費10 + 0千元。 +4.性別平等推廣及發展工作經費8,072千元 + ,較上年度增列派員參加國際會議等經費 + 100千元。" +2016,3203012200,19283000,無細項,行政院主管,行政院,消保及食安業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合企劃業務經費4,399千元,較上年度 + 減列國內旅費等297千元。 +2.消費者保護督導業務經費3,448千元,較 + 上年度減列大陸地區旅費8千元。 +3.消費者保護法制業務經費902千元,較上 + 年度增列出席費及印製書籍費等90千元。 +4.消費者保護官業務經費3,332千元,較上 + 年度增列委託辦理市售商品檢驗經費及國 + 內旅費等201千元。 +5.新增食品安全業務經費7,202千元。" +2016,3203012300,69376000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊系統維運及更新經費39,230千元,與 + 上年度同。 +2.建置性別平等資料庫計畫總經費103,189 + 千元,分5年辦理,101至104年度已編列7 + 3,043千元,本年度續編30,146千元,較 + 上年度增列性別平等資料庫軟體擴充等經 + 費7,563千元。" +2016,3203012400,56924000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新聞聯繫與發布經費2,975千元,與上年 + 度同。 +2.法令政策溝通經費29,696千元,與上年度 + 同。 +3.輿情蒐報與研析經費6,184千元,與上年 + 度同。 +4.辦理縣市政府新聞聯繫及輿情蒐報經費9, + 018千元,與上年度同。 +5.國情資料編印及供應經費4,703千元,與 + 上年度同。 +6.新聞影音圖像資料之攝製經費4,348千元 + ,與上年度同。" +2016,3203019000,10850000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.12.1, +2016,3203019800,3800000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.13,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2016,3203100100,826891000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費795,529千元,較上年度減列 + 全民健康保險費1,621千元、增列撥補勞 + 工退休準備金專戶差額12,612千元,計淨 + 增10,991千元。 +2.基本行政工作維持費29,191千元,與上年 + 度同。 +3.政府內部控制規劃及督導經費2,171千元 + ,與上年度同。" +2016,3203101000,3826000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央總預算之核編與執行經費3,137千元 + ,較上年度減列文具紙張、電腦耗材及辦 + 公器具養護等經費50千元。 +2.地方政府主計業務之督導與查核經費689 + 千元,與上年度同。" +2016,3203101100,1870000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數1,870千元,係辦理特種基金 +預算核編及執行經費,與上年度同。" +2016,3203101200,2211000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央總會計總決算之處理與核編經費1,56 + 4千元,較上年度增列資料登錄及文書處 + 理作業等經費62千元。 +2.特種基金會計事務處理及決算核編經費64 + 7千元,較上年度減列教育訓練等經費62 + 千元。" +2016,3203101300,31072000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理統計行政與統計標準經費560千元, + 較上年度減列租用PC-AXIS軟體使用費與 + 購置文具紙張、辦公用品及電腦耗材等經 + 費1,705千元。 +2.辦理綜合統計經費16,317千元,較上年度 + 減列通訊費及進用派遣人力支援服務業調 + 查等經費758千元,增列物價基期年加細 + 調查、委外辦理國民幸福指數相關調查及 + 105年基期營造工程物價指數權數結構調 + 查等經費2,216千元,計淨增1,458千元。 +3.辦理家庭收支統計經費13,191千元,較上 + 年度減列家庭收支調查訪查費等253千元 + 。 +4.辦理綠色國民所得統計經費1,004千元, + 較上年度減列辦理縣市統計工作研討會等 + 經費77千元,增列國內旅費109千元,計 + 淨增32千元。" +2016,3203101400,300049000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理農林漁牧業普查經費202,467千元, + 較上年度增列成立普查臨時組織、人員訓 + 練、宣導及實地訪查等相關作業經費187, + 609千元。 +2.辦理工業及服務業普查經費24,787千元, + 較上年度增列普查前置作業及其試驗調查 + 等經費23,147千元。 +3.辦理人口及住宅普查經費994千元,較上 + 年度減列派員赴澳洲研習常住人口推計技 + 術等經費102千元。 +4.普查資訊供應管理及發展經費11,135千元 + ,較上年度增列工業及服務業母體資料庫 + 管理系統維護等經費241千元。 +5.國富統計經費703千元,與上年度同。 +6.人力資源及專案調查經費33,727千元,與 + 上年度同。 +7.受僱員工薪資調查及生產力統計經費11,4 + 45千元,與上年度同。 +8.各機關統計調查及調查網管理經費14,791 + 千元,與上年度同。" +2016,3203101500,15644000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數15,644千元,係辦理主計人員 +訓練經費,與上年度同。" +2016,3203101600,55720000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.歲計會計資訊管理經費18,184千元,較上 + 年度減列系統改版推動所需之軟體維護、 + 諮詢服務、上線輔導及委託研究等經費5, + 626千元。 +2.統計及行政資訊管理經費10,298千元,較 + 上年度增列普查結果表系統、報表列印檔 + 產製軟體系統維護及辦理普查數據應用技 + 術相關研究等經費4,752千元。 +3.資訊系統維運管理經費27,238千元,較上 + 年度增列資訊安全設備維護及資訊系統集 + 中維運管理所需電力、基礎設施維護等經 + 費8,816千元。" +2016,3203109000,7256000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, +2016,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 +2016,3203300100,354036000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費323,792千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,918千元。 +2.基本行政工作維持費23,567千元,較上年 + 度減列郵資及電話費等668千元。 +3.人事行政資訊工作經費6,477千元,較上 + 年度減列網路通訊及視訊聯網數據通訊費 + 等918千元。 +4.人事資料登記管理經費200千元,較上年 + 度減列資訊服務費等203千元。" +2016,3203300200,4037000,人事行政綜合規劃,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2.1, +2016,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,7603303400,12828000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付8, + 472千元,較上年度增列優惠存款利息差 + 額補貼經費624千元。 +2.第一屆資深立法委員自願退職給付4,356 + 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 + 貼經費1,076千元。" +2016,7603303600,9179000,無細項,行政院主管,人事行政總處,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數9,179千元,係辦���中央公教 +員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 +公殘廢死亡慰問給付經費,較上年度減列18 +8千元。" +2016,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 +校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 +舊制退撫給付,與上年度同。" +2016,7603304400,0,無細項,行政院主管,人事行政總處,退休公教人員年終慰問金調整準備,退休撫卹給付支出,2.3.7,"上年度辦理退休公教人員年終慰問金調整準 +備預算業已編竣,所列65,000千元如數減列 +。" +2016,8903304500,1800000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.8,"本年度預算數1,800,000千元,係辦理公教 +人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度 +減列46,777千元。" +2016,3203310100,56342000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費53,074千元,較上年度核實增 + 列人事費900千元。 +2.基本行政工作維持費3,268千元,較上年 + 度減列其他業務租金、物品等經費529千 + 元。" +2016,3203311000,68425000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.在職訓練研習課程經費51,176千元,較上 + 年度減列聘請講座及學員膳宿等經費2,03 + 1千元。 +2.訓練輔導行政維持經費3,352千元,較上 + 年度減列訓練行政專業服務等經費429千 + 元。 +3.人力資源研究發展經費10,741千元,較上 + 年度減列一般事務費及資訊軟硬體設備費 + 等1,667千元。 +4.網路教學系統經費3,156千元,較上年度 + 減列建置行動學習系統等經費1,196千元 + 。" +2016,3203319000,63000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般建築及設備,行政支出,2.4.3,新增汰換公務機車1輛經費如列數。 +2016,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,2.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3203330100,82089000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費77,794千元,較上年度核實減 + 列人事費1,452千元。 +2.基本行政工作維持費4,295千元,較上年 + 度減列購置雜項設備等經費1,015千元, + 增列物品購置18千元,計淨減997千元。" +2016,3203330200,38488000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教學及發展經費15,581千元,較上年度減 + 列一般事務及撰稿等經費2,411千元,增 + 列講座鐘點費等2,608千元,計淨增197千 + 元。 +2.輔導及推廣經費8,169千元,較上年度減 + 列一般事務費等1,969千元,增列雜項設 + 備購置154千元,計淨減1,815千元。 +3.數位學習經費10,124千元,較上年度減列 + 一般事務費等4,441千元,增列資訊服務 + 費等4,186千元,計淨減255千元。 +4.學員事務管理經費4,614千元,較上年度 + 減列水電等經費522千元,增列購置小客 + 貨車1輛820千元,計淨增298千元。" +2016,3203339000,6000000,營建工程,行政院主管,地方行政研習中心,一般建築及設備,行政支出,2.5.3.1, +2016,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,2.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5303400100,748932000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費559,490千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額及南院處新 + 增員額等人事費83,060千元。 +2.基本行政工作維持費189,442千元,較上 + 年度增列南院開館維運等經費101,964千 + 元。" +2016,5303400200,11765000,器物管理研究及展覽,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理及展覽,文化支出,2.6.2.1, +2016,5303400300,22653000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物登錄與科技研析,文化支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文物登錄及徵集經費846千元,較上年度 + 減列院藏徵集審查委員出席費等73千元。 +2.文物科技研析維護經費6,307千元,較上 + 年度減列購置文物保存維護科技設備等經 + 費519千元。 +3.文物高精密科學檢測技術研發應用暨實驗 + 室建置經費15,500千元,較上年度增列專 + 案計畫臨時人員酬金18千元。" +2016,5303400400,4855000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物加值運用與管理,文化支出,2.6.4,"本年度預算數4,855千元,係辦理智慧財產 +權授權及權利侵害救濟業務等經費,較上年 +度增列822千元。" +2016,5303400500,77570000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,資訊管理維護,文化支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊管理與維護23,096千元,較上年度增 + 列資安監控中心監控服務等經費1,255千 + 元。 +2.故宮行動電子化服務計畫總經費34,233千 + 元,分5年辦理,101至104年度已編列24, + 759千元,本年度續編最後一年經費9,474 + 千元,較上年度增列圖書期刊、行動電子 + 化業務推廣活動、影像軟體及文物行動主 + 題內容建置等經費4,474千元。 +3.新增加速行動寬頻服務及產業發展計畫- + 故宮4G行動博物館計畫經費45,000千元。" +2016,5303400600,136886000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全管理維護,文化支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.北部院區安全管理維護34,786千元,較上 + 年度增列消防自動滅火裝置汰舊改善等經 + 費3,262千元。 +2.南部院區安全管理維護102,100千元,較 + 上年度增列展場及院區保全委外、安全監 + 控及各項安全設備耗材採購維護等經費10 + 0,475千元。" +2016,5303400700,316900000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,故宮南部院區籌建,文化支出,2.6.7,"故宮南部院區籌建計畫總經費7,929,069千 +元,分年辦理,92至104年度已編列經費9,2 +26,146千元,92至101年度繳回國庫1,613,9 +77千元,本年度續編最後一年經費316,900 +千元,較上年度減列2,629,846千元。" +2016,5303409000,24000000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.6.8.1, +2016,5303409800,3600000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.6.9,仍照上年度預算編列。 +2016,5903410100,712343000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費664,087千元,較上年度核實 + 減列人事費11,915千元。 +2.基本行政工作維持費48,256千元,較上年 + 度減列通訊費等2,906千元。" +2016,5903411000,25059000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,國家發展計畫之規劃,其他經濟服務支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家發展計畫籌劃經費5,177千元,較上 + 年度增列參加德國基爾世界經濟研究院全 + 球經濟論壇年會所需旅費等1,137千元。 +2.施政計畫編審及中長程計畫制度規劃經費 + 1,487千元,較上年度減列一般事務費等6 + 6千元。 +3.國家發展重要議題研究經費11,596千元, + 較上年度減列辦理全球經濟變動趨勢對臺 + 灣經濟的影響與因應對策等經費7,483千 + 元。 +4.國家發展經社資料編製經費3,551千元, + 較上年度增列辦理英譯文稿及編撰工作等 + 經費774千元。 +5.國發會圖書資訊及出版品管理經費3,248 + 千元,較上年度增列資訊服務費等469千 + 元。" +2016,5903411100,19551000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,研擬經濟政策、協調推動財經措施,其他經濟服務支出,2.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.經濟、景氣情勢分析經費10,897千元,較 + 上年度減列資訊服務費等269千元。 +2.財經新策略規劃研究經費8,654千元,較 + 上年度減列辦理我國參與區域經濟合作策 + 略規劃及具體作法等經費5,371千元。" +2016,5903411200,22028000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,社會發展,其他經濟服務支出,2.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.社會發展政策研究經費7,420千元,較上 + 年度減列辦理臺灣公共治理研究中心等經 + 費3,084千元。 +2.政府服務及營造國際環境經費7,473千元 + ,較上年度減列辦理營造國際生活環境調 + 查評估等經費1,974千元。 +3.推動社會發展計畫及組織體制研析經費3, + 065千元,較上年度減列辦理社會發展計 + 畫審議及評估制度之調整規劃等經費3,06 + 7千元。 +4.民意調查分析經費4,070千元,較上年度 + 減列民調系統維護等經費442千元。" +2016,5903411300,84835000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進產業發展,其他經濟服務支出,2.7.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.促進產業創新加值經費5,531千元,較上 + 年度減列國外旅費等12千元。 +2.推動產業結構優化經費5,340千元,較上 + 年度增列資訊服務費等13千元。 +3.協調推動自由經濟示範區發展經費2,700 + 千元,較上年度減列國外旅費等7,314千 + 元。 +4.打造國際創新創業園區營運費用總經費14 + 5,000千元,分3年辦理,104年度已編列4 + 5,000千元,本年度續編第2年經費50,000 + 千元,較上年度增列5,000千元。 +5.新增推動創業生態環境發展經費21,264千 + 元。" +2016,5903411400,6577000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進人力資源發展、完善老年經濟安全制度,其他經濟服務支出,2.7.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研審及推動人力資源規劃、運用、培訓及 + 完善老年經濟安全制度政策經費2,724千 + 元,較上年度增列參加亞太經濟合作會議 + (APEC)相關會議及活動所需旅費等240千 + 元。 +2.人力資源發展規劃及相關重要議題研究經 + 費3,853千元,較上年度減列辦理產業人 + 力供需評估等經費1,663千元。" +2016,5903411500,119469000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全國土規劃及經營管理,其他經濟服務支出,2.7.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土、區域、離島與城鄉發展計畫及政策 + 之研審及協調推動經費4,596千元,較上 + 年度增列參加英國輕軌年會所需旅費等12 + 6千元。 +2.永續發展計畫之協調推動經費6,091千元 + ,較上年度增列研擬第四次國土空間發展 + 策略計畫等經費16千元。 +3.辦理公共建設計畫之研審經費108,782千 + 元,較上年度減列25,188千元,包括: + (1)國家建設總合評估規劃中程計畫總經 + 費620,000千元,分6年辦理,101至104 + 年度已編列389,675千元,本年度續編 + 第5年經費108,782千元,較上年度增列 + 5,902千元。 + (2)上年度推動國土資訊系統整體建置計 + 畫預算業已編竣,所列31,090千元如數 + 減列。" +2016,5903411600,8678000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,管制考核,其他經濟服務支出,2.7.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要專案追蹤經費1,384千元,較上年度 + 減列公務出國報告案件電子化作業等經費 + 459千元。 +2.施政計畫管制經費2,319千元,較上年度 + 增列辦理中長程個案計畫成效評估研究計 + 畫等經費1,027千元。 +3.行政機關及國營事業考成經費906千元, + 較上年度增列專家學者出席費等278千元 + 。 +4.增進管考功能經費300千元,較上年度減 + 列一般事務費等300千元。 +5.地方治理經費3,769千元,較上年度減列 + 資訊服務費等390千元。" +2016,5903411700,209334000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,資訊管理,其他經濟服務支出,2.7.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.統籌規劃及審議管考資通訊應用計畫經費 + 3,227千元,較上年度增列參加國際政府 + 資訊科技理事會(ICA)年會及相關研究分 + 組會議所需旅費等135千元。 +2.協調各機關推動資通訊應用系統經費176, + 100千元,與上年度同。 +3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 + 動化經費17,297千元,較上年度增列行政 + 院公報發行等經費237千元。 +4.發展及管理國發資訊系統經費12,710千元 + ,較上年度減列影印機租金等24千元。" +2016,5903411800,323310000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,政府資通訊應用建設,其他經濟服務支出,2.7.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.政府雲端應用服務計畫總經費1,158,000 + 千元,分年辦理,101至104年度已編列75 + 4,766千元,本年度續編第5年經費222,91 + 4千元,較上年度增列48,656千元。 +2.主動全程服務計畫總經費541,877千元, + 分年辦理,101至104年度已編列287,634 + 千元,本年度續編第5年經費60,234千元 + ,較上年度增列3,234千元。 +3.e化服務宅配到家計畫總經費122,000千元 + ,分年辦理,101至104年度已編列82,924 + 千元,本年度續編第5年經費31,162千元 + ,較上年度增列8,162千元。 +4.新增數位應用調查與研究計畫總經費39,0 + 00千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 + 費9,000千元。 +5.上年度結合社會網絡計畫預算業已編竣, + 所列14,880千元如數減列。 +6.上年度數位機會調查評估計畫預算業已編 + 竣,所列8,000千元如數減列。" +2016,5903411900,7086000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力,其他經濟服務支出,2.7.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.協調商會建言、推動法規國際調和經費1, + 813千元,較上年度增列參加亞太經濟合 + 作會議(APEC)2016年經濟委員會會議所需 + 旅費等19千元。 +2.推動法制革新、倡議經商環境改革經費2, + 931千元,較上年度減列辦理公司治理之 + 法制研究等經費4,520千元。 +3.推動落實良好法規實務經費2,342千元, + 較上年度增列參加亞太經濟合作會議(APE + C)良好法��實務相關議題會議所需旅費等 + 140千元。" +2016,5903418100,1212200000,花東地區永續發展基金,行政院主管,國家發展委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.7.12.1, +2016,5903419000,2000000,營建工程,行政院主管,國家發展委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.7.13.1, +2016,5903419800,900000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.7.14,仍照上年度預算數編列。 +2016,3203420100,157224000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費131,142千元,較上年度核實 + 減列人事費2,981千元。 +2.基本行政工作維持費26,082千元,較上年 + 度減列一般事務費及電費等1,265千元。" +2016,3203421000,1973000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案管理綜合規劃與宣導經費871千元, + 較上年度減列編印檔案季刊所需稿費等61 + 千元。 +2.文書檔案管理專業培訓經費132千元,較 + 上年度減列辦理檔案管理研習所需教育訓 + 練費等125千元。 +3.檔案管理評鑑作業經費512千元,較上年 + 度減列辦理實地評鑑所需外聘委員出席費 + 等20千元。 +4.研究發展與合作交流經費458千元,較上 + 年度減列辦理自行研究案件評審所需出席 + 費等13千元。" +2016,3203421100,676000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案立案編目經費324千元,較上年度減 + 列臨時人員酬金等230千元,增列一般事 + 務費201千元,計淨減29千元。 +2.檔案徵集移轉經費352千元,較上年度減 + 列辦理檔案鑑選及鑑定研習等經費46千元 + 。" +2016,3203421200,877000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案庫房設施輔導經費70千元,較上年度 + 減列一般事務費等8千元。 +2.國家檔案保存修護經費734千元,較上年 + 度減列購置檔案入庫及檔案修護所需用品 + 等經費5千元。 +3.檔案複製儲存作業經費73千元,較上年度 + 減列辦理紙質類國家檔案數位化工作等經 + 費85千元。" +2016,3203421300,1540000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案應用制度經費24千元,與上年度同。 +2.檔案目錄彙送經費338千元,與上年度同 + 。 +3.國家檔案開放應用經費459千元,與上年 + 度同。 +4.檔案展覽推廣經費719千元,較上年度減 + 列辦理檔案展覽等經費171千元。" +2016,3203421400,1504000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.8.6,"本年度預算數1,504千元,係辦理辦公室自 +動化系統與各網站維護及功能增修,較上年 +度減列網站系統軟體功能增修等經費38千元 +。" +2016,3203421700,36004000,無細項,行政院主管,檔案管理局,深化國家記憶第1期計畫,行政支出,2.8.7,"深化國家記憶第1期計畫總經費259,336千元 +,分4年辦理,本年度編列第1年經費36,004 +千元。" +2016,3203421800,132418000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案資訊網路合一計畫,行政支出,2.8.8,"文書檔案資訊網路合一計畫總經費605,000 +千元,分年辦理,101至104年度已編列467, +391千元,本年度續編第5年經費132,418千 +元,較上年度增列25,517千元。" +2016,3203421900,0,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案永續典藏與多元服務計畫,行政支出,2.8.9,"上年度國家檔案永續典藏與多元服務計畫預 +算業已編竣,所列36,273千元如數減列。" +2016,3203429000,1318000,其他設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.8.10.1, +2016,3203429800,81000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.8.11,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3703610100,262114000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費229,511千元,較上年度減列 + 員工健保保險補助等人事費68千元。 +2.基本行政工作維持費32,603千元,較上年 + 度減列購置辦公文具用品等經費2,935千 + 元。" +2016,3703610200,120973000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃原住民族政策與制度經費12,846 + 千元,較上年度減列辦理原住民族人口基 + 礎資料庫規劃等經費4,791千元。 +2.推動原住民族政策發展及��政資訊化經費 + 85,549千元,較上年度減列更新公文資訊 + 系統設備等經費2,665千元,增列加速行 + 動寬頻服務及產業發展計畫─建構原住民 + 族地區4G及無線寬頻環境計畫經費67,682 + 千元,計淨增65,017千元。 +3.健全原住民族法制經費8,273千元,較上 + 年度減列舉辦原住民族法學研討會等經費 + 2,069千元。 +4.推動原住民族國際交流經費14,305千元, + 較上年度增列推動原住民族國際交流等經 + 費3,992千元。" +2016,3703610500,437517000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟發展業務,民政支出,2.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃輔導原住民族經濟開發經費40,682千 + 元,較上年度增列原住民創業人才培育等 + 計畫經費17,419千元。 +2.規劃輔導原住民族經濟及產業發展經費33 + 9,560千元,較上年度增列167,835千元, + 包括: + (1)輔導原住民族經濟及產業發展經費339 + ,560千元,較上年度增列補助地方政府 + 辦理推展原住民族產業深耕及行銷計畫 + 等經費193,635千元。 + (2)上年度辦理臺東縣原住民文化創意產 + 業聚落計畫預算業已編竣,所列25,800 + 千元如數減列。 +3.原住民技藝研習中心營運管理經費9,497 + 千元,較上年度增列技藝研習中心訓練計 + 畫等經費3,028千元。 +4.規劃輔導原住民傳統智慧創作保護及文化 + 創意經費47,778千元,較上年度增列補助 + 原住民傳統智慧創作及文化創意計畫等經 + 費9,349千元。" +2016,3703610600,89310000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.9.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族土地規劃經費25,842千元,較上 + 年度減列辦理原住民保留地複丈分割實施 + 計畫等經費7,798千元。 +2.原住民族土地地權經費39,591千元,較上 + 年度減列補助辦理土地管理資訊系統管理 + 維護等經費31千元。 +3.原住民族土地地用經費14,024千元,較上 + 年度增列辦理原住民保留地建地統一規劃 + 等經費2,114千元。 +4.原住民族傳統領域履勘等經費9,853千元 + ,較上年度增列辦理原住民傳統領域履勘 + 作業等經費804千元。" +2016,3703610700,772764000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,公共建設業務,民政支出,2.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族住宅改善計畫經費98,336千元, + 較上年度減列補助地方政府辦理家屋文化 + 語彙計畫等經費24,763千元。 +2.原住民族部落特色道路改善計畫經費461, + 309千元,較上年度減列365,207千元,包 + 括: + (1)原住民族部落特色道路改善計畫總經 + 費2,212,000千元,分年辦理,103至10 + 4年度已編列1,223,920千元,本年度續 + 編459,232千元,較上年度減列264,688 + 千元。 + (2)原住民公共設施改善計畫經費2,077千 + 元,較上年度減列資料建檔等經費519 + 千元。 + (3)上年度辦理原住民族地區部落水資源 + 規劃及供水計畫預算業已編竣,所列10 + 0,000千元如數減列。 +3.原住民族部落永續發展造景計畫經費186, + 550千元,較上年度減列原住民族部落基 + 礎環境設施改善等經費21,638千元。 +4.原住民族部落安全作業經費26,569千元, + 較上年度減列原住民族部落安居遷住計畫 + 等經費6,642千元。" +2016,3703610800,590000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.9.6,"本年度預算數590,000千元,係補助原住民 +族鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住 +民族地區基本建設等經費,與上年度同。" +2016,3703618100,1027468000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會,非營業特種基金,民政支出,2.9.7.1, +2016,3703619800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.9.8,仍照上年度預算數編列。 +2016,5103610300,1443451000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.9.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族教育協調與發展經費1,312,867 + 千元,係依原住民族教育法第9條規定編 + 列辦理原住民族教育經費,較上年度增列 + 65,254千元,包括: + (1)辦理普及偏鄉數位應用計畫經費49,00 + 0千元,較上年度增列辦理落實原鄉課 + 輔等經費19,300千元。 + (2)無線電視台數位頻道上鏈計畫經費70, + 000千元,與上年度同。 + (3)辦理原住民教育推展計畫經費1,193,8 + 67千元,較上年度增列辦理幼兒學前教 + 育補助等經費45,954千元。 +2.原住民族文化維護與發展經費130,584千 + 元,較上年度減列辦理原住民族部落活力 + 計畫等經費5,146千元。" +2016,6203610400,2348859000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,社會救助支出,2.9.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強原住民醫療衛生保健服務經費582,34 + 9千元,較上年度減列補助原住民就醫交 + 通費等85,374千元。 +2.推動原住民社會福利服務經費1,760,732 + 千元,較上年度增列老年基本保證年金( + 原住民給付)等經費137,041千元。 +3.原住民就業服務經費5,778千元,較上年 + 度減列辦理促進原住民就業宣導等經費3, + 466千元。" +2016,6203610900,381242000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,社會救助支出,2.9.11,"本年度預算數381,242千元,係公益彩券回 +饋金運用及輔導原住民族就業等經費,較上 +年度減列29,473千元。" +2016,3703620100,59843000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,一般行政,民政支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費35,020千元,較上年度增列撥 + 補勞工退休準備金專戶等經費1,669千元 + 。 +2.基本行政工作維持費24,823千元,較上年 + 度減列補助地方政府辦理公共設施改善等 + 經費3,193千元。" +2016,3703620200,42089000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,藝術展示表演及教育推廣業務,民政支出,2.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藝術展示表演業務經費33,848千元,較上 + 年度減列辦理蘭嶼傳統家屋保存現況調查 + 暨維護活化運用計畫等經費7,904千元。 +2.教育推廣業務經費8,241千元,較上年度 + 減列辦理原住民青年文化體驗營等經費71 + 3千元。" +2016,3703629000,12743000,營建工程,行政院主管,文化園區管理局,一般建築及設備,民政支出,2.10.3.1, +2016,3703629800,500000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,第一預備金,民政支出,2.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3703640100,132900000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費110,062千元,較上年度核實 + 減列人事費2,494千元。 +2.基本行政工作維持費22,838千元,較上年 + 度減列資訊軟硬體設備費及辦公事務用品 + 等經費2,739千元。" +2016,3703641000,118936000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃客家政策及法規經費54,056千元 + ,較上年度增列10,912千元,包括: + (1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費9 + ,790千元,較上年度減列辦理客家青年 + 菁英培育及論壇等經費1,088千元。 + (2)客家文化躍升計畫─知識體系發展計 + 畫,總經費193,596千元,分6年辦理, + 103及104年度已編列64,532千元,本年 + 度續編第3年經費44,266千元,較上年 + 度增列12,000千元。 +2.發展研究暨管制考核計畫經費8,382千元 + ,較上年度減列3,357千元,包括: + (1)辦理推動客家雲端服務暨建立基礎資 + 料計畫經費5,350千元,較上年度減列3 + ,020千元。 + (2)辦理推動資訊管理及安全制度建立等 + 計畫經費3,032千元,較上年度減列337 + 千元。 +3.海外客家事務推展計畫總經費374,826千 + 元,分6年辦理,103及104年度已編列119 + ,616千元,本年度續編第3年經費56,498 + 千元,較上年度減列647千元。" +2016,3703649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.11.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,5303642000,717468000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.11.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家特色產業創新發展計畫總經費1,244, + 028千元,分6年辦理,103及104年度已編 + 列386,878千元,本年度續編第3年經費13 + 8,797千元,較上年度減列49,987千元。 +2.辦理協助營造客家文化及產業生活環境計 + 畫經費551,671千元,較上年度減列150,0 + 86千元,包括: + (1)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導 + 審查及培訓課程等經費2,016千元,較 + 上年度減列224千元。 + (2)客家文化生活環境營造計畫總經費3,5 + 73,000千元,分6年辦理,103及104年 + 度已編列1,234,793千元,本年度續編 + 第3年經費549,655千元,較上年度減列 + 149,862千元。 +3.新增加速行動寬頻服務及產業發展計畫- + 客庄智慧樂活4G應用服務系統計畫經費27 + ,000千元。" +2016,5303643000,561346000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.11.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家���化躍升計畫─文藝發展計畫總經費 + 1,910,286千元,分6年辦理,103及104年 + 度已編列601,186千元,本年度續編第3年 + 經費310,583千元,較上年度增列22,240 + 千元。 +2.客家語言深耕計畫總經費1,537,722千元 + ,分6年辦理,103及104年度已編列492,4 + 23千元,本年度續編第3年經費250,763千 + 元,較上年度增列8,000千元。" +2016,5303644000,634949000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,傳播行銷推展,文化支出,2.11.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家傳播行銷計畫總經費3,785,136千元 + ,分6年辦理,103及104年度已編列1,187 + ,639千元,本年度續編第3年經費610,104 + 千元,較上年度增列22,191千元。 +2.客家文化資源之規劃與協調經費24,845千 + 元,較上年度減列869千元,包括: + (1)辦理客家文化資源調查、活化、運用 + 及數位化等經費7,824千元,較上年度 + 減列獎勵補助客家出版品等經費869千 + 元。 + (2)「客家文化躍升計畫-客庄文化資源 + 調查計畫」總經費123,000千元,分6年 + 辦理,103及104年度已編列37,042千元 + ,本年度續編第3年經費17,021千元, + 與上年度同。" +2016,5303645000,383106000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.11.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費61,631千元,較上年度核實減 + 列人事費1,397千元。 +2.基本行政工作維持費7,598千元,較上年 + 度減列通訊費及購置辦公設備等經費1,75 + 7千元。 +3.南北園區營運及設施管理計畫經費313,87 + 7千元,較上年度增列83,878千元,包括 + : + (1)客家文化躍升計畫-園區領航計畫-苗 + 栗園區總經費712,375千元,分6年辦理 + ,103及104年度已編列220,461千元, + 本年度續編第3年經費106,342千元,較 + 上年度減列7,356千元。 + (2)客家文化躍升計畫-園區領航計畫-六 + 堆園區總經費442,075千元,分6年辦理 + ,103及104年度已編列149,427千元, + 本年度續編第3年經費61,616千元,較 + 上年度減列15,936千元。 + (3)推動客家雲端服務暨建立基礎資料計 + 畫,總經費10,695千元,分3年辦理,1 + 03及104年度已編列4,545千元,本年度 + 續編最後1年經費6,150千元,較上年度 + 增列3,630千元。 + (4)新增客家文化雙燈塔跨域加值整合發 + 展計畫經費139,769千元。 + (5)上年度辦理南北園區跨域深耕計畫預 + 算業已編竣,所列36,229千元如數減列 + 。" +2016,3703670100,104460000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費94,299千元,較上年度增列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等17,253千元 + 。 +2.基本行政工作維持費9,826千元,較上年 + 度增列宿舍維修費用等578千元。 +3.召開委員會議經費335千元,與上年度同 + 。" +2016,3703671000,781890000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃及選務資訊化經費11,645千元, + 較上年度增列辦理資訊安全管理系統導入 + 與驗證、安全監控、網站安全弱點檢測、 + 系統滲透測試、資安健診費用等9,614千 + 元。 +2.選務策進經費1,883千元,較上年度減列 + 世界選舉機關協會會員大會國外旅費等1, + 219千元。 +3.法政業務工作經費355千元,較上年度減 + 列兼職費等39千元。 +4.辦理第9屆立法委員與第14任總統副總統 + 選舉經費768,007千元,較上年度減列按 + 日按件計資酬金及一般事務費等655,332 + 千元。" +2016,3703671100,333778000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.12.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費317,839千元,較上年度核實 + 減列人事費等3,958千元。 +2.基本行政工作維持費15,939千元,較上年 + 度增列辦公廳舍頂樓防水修繕等710千元 + 。" +2016,3703671300,644609000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.12.4,"本年度預算數644,609千元,係依公職人員 +選舉罷免法第43條第6項規定編列政黨競選 +費用補助金,較上年度增列28,579千元。" +2016,3703679000,567000,其他設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.12.5.1, +2016,3703679800,600000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.12.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2016,5903820100,292164000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費278,261千元,較上年度核實 + 減列人事費3,741千元。 +2.基本行政工作維持費13,903千元,較上年 + 度增列鐘點費及退休退職人員三節慰問金 + 等70千元。" +2016,5903821000,7686000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.13.2.1, +2016,5903829000,820000,交通及運輸設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.13.3.1, +2016,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5203851000,434000000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,加速行動寬頻建設與服務,科學支出,2.14.1,"新增加速行動寬頻服務及產業發展計畫-加 +速行動寬頻建設與服務計畫經費434,000千 +元。" +2016,5803850100,672635000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費598,522千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,229千元。 +2.基本行政工作維持費74,113千元,與上年 + 度同。" +2016,5803859800,63000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.14.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3203900100,410740000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費375,488千元,較上年度核實 + 減列人事費4,852千元。 +2.基本行政工作維持費26,718千元,較上年 + 度增列辦公室修繕及購置辦公設備等經費 + 3,781千元。 +3.資訊管理經費8,534千元,較上年度增列 + 購置資訊軟硬體設備費460千元。" +2016,3203901000,29041000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.情勢評估與政策規劃經費7,348千元,較 + 上年度增列辦理大陸工作研習會等經費36 + 6千元。 +2.兩岸互動與協商經費5,948千元,較上年 + 度減列辦理談判幕僚培訓等經費543千元 + 。 +3.兩岸議題國內外智庫間合作規劃經費4,95 + 0千元,較上年度減列辦理國際研討會及 + 派員赴國外研習等經費2,207千元。 +4.研究與資訊服務經費10,795千元,較上年 + 度減列辦理委託研究等經費1,926千元。" +2016,3203901200,27912000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.經貿政策及協商議題之研擬及推動經費11 + ,725千元,較上年度減列辦理兩岸經貿議 + 題研究及政策規劃等經費2,342千元。 +2.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費2, + 777千元,較上年度減列研蒐大陸經濟情 + 勢及兩岸經貿資訊相關業務經費308千元 + 。 +3.加強對臺商之輔導、聯繫及服務工作經費 + 11,041千元,較上年度減列臺商窗口及在 + 地服務經費1,715千元。 +4.加強對經貿團體聯繫、溝通及協助經費2, + 369千元,較上年度減列辦理兩岸經貿協 + 商說明會及協助經貿團體辦理兩岸經貿交 + 流相關活動等經費336千元。" +2016,3203901300,210467000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.15.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸法政交流政策規劃及研擬推動經費14 + ,232千元,較上年度增列對於赴大陸地區 + 、香港澳門國人發送緊急關懷電話簡訊等 + 經費3,522千元。 +2.兩岸事務法規之研擬、協調及審議經費7, + 225千元,較上年度減列辦理兩岸法政議 + 題研究等經費950千元。 +3.兩岸法政議題之協商、規劃與推動經費7, + 917千元,較上年度減列辦理兩岸政策與 + 協議之溝通說明等經費500千元。 +4.捐助財團法人海峽交流基金會辦理兩岸中 + 介事務經費181,093千元,較上年度減列 + 辦理兩岸協商談判及提供民眾相關服務等 + 經費5,138千元。" +2016,3203901400,159497000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.15.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.港澳政策之研究及規劃經費4,040千元, + 較上年度增列辦理臺灣與港澳間重要議題 + 之研究等經費935千元。 +2.港澳交流事務之協調與執行經費11,653千 + 元,較上年度增列委託辦理港澳青年來臺 + 交流活動等經費134千元。 +3.強化臺灣與港澳溝通及磋商機制經費9,27 + 4千元,較上年度減列捐助財團法人臺港 + 經濟文化合作策進會經費2,500千元。 +4.臺灣與港澳交流及服務工作經費134,530 + 千元,較上年度增列加強辦理臺港澳交流 + 工作等經費3,643千元。" +2016,3203901500,45894000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.15.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.大陸政策說明及溝通經費28,690千元,較 + 上年度增列辦理各類政策說明與溝通活動 + 及傳播政策資訊等經費723千元。 +2.新聞發布、聯繫與禮賓經費5,025千元, + 較上年度增列媒體互動及新聞聯繫等經費 + 441千元。 +3.海外聯繫與政策說明經費8,952千元,較 + 上年度增列辦理海外文宣活動等經費672 + 千元。 +4.政策諮詢及聯繫服務經費3,227千元,較 + 上年度增列提供民意機關及相關人士之諮 + 詢與服務等經費185千元。" +2016,3203909000,2900000,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.15.7.1, +2016,3203909800,1620000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.15.8,仍照上年度預算數編列。 +2016,5303901100,43219000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.15.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸文教議題之研議、策略規劃與協商經 + 費4,134千元,較上年度減列辦理兩岸文 + 教議題座談、諮詢等經費182千元。 +2.文教交流活動之輔導與推動經費19,300千 + 元,較上年度增列辦理臺灣多元文化與社 + 會民主價值研習活動等經費566千元。 +3.兩岸資訊對等交流之推動經費16,340千元 + ,較上年度減列辦理新聞報導獎等經費4, + 523千元。 +4.大陸臺商子女教育之輔導經費3,445千元 + ,較上年度減列協助大陸臺商子女返臺接 + 受補充教育等經費382千元。" +2016,3203910100,46275000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費40,532千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等人事費1,816千元。 +2.基本工作維持費5,743千元,較上年度增 + 列環境教育講座活動等經費37千元。" +2016,3203910200,6273000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,飛航安全業務,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.事故調查業務經費2,359千元,較上年度 + 增列派員赴大陸地區洽談事故調查合作等 + 經費106千元。 +2.調查能量建立業務經費3,914千元,較上 + 年度減列購置新式飛航紀錄器解讀設備及 + 資訊安全設施等經費1,742千元。" +2016,3203919800,30000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.16.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,3203950100,270954000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費202,450千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費6,524千元。 +2.基本行政工作維持費68,504千元,較上年 + 度增列一般事務費等309千元。" +2016,3203951000,75824000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費69 + 5千元,較上年度減列國內旅費等4千元。 +2.健全技師、工程技術顧問公司管理法制, + 提升工程產業國際競爭力經費32,769千元 + ,較上年度增列管理資訊系統二代系統建 + 置等經費5,721千元。 +3.健全與落實政府採購法規及制度經費1,71 + 8千元,較上年度減列政府採購相關業務 + 研討會之講座鐘點費等75千元。 +4.健全工程採購法規及制度經費654千元, + 較上年度減列相關業務所需郵資及網路通 + 訊等經費96千元。 +5.推動政府採購電子化經費6,422千元,較 + 上年度減列作業系統(OS)更新及防毒軟體 + 授權等經費89千元。 +6.中央採購稽核小組業務經費2,766千元, + 較上年度減列各類會議之委員及專家學者 + 出席費等3千元。 +7.採購申訴審議委員會經費30,800千元,較 + 上年度增列辦理政府採購爭議處理法令教 + 育訓練等行政作業經費13千元。" +2016,3203952000,15247000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫之審議與永續公共工程之推 + 動經費2,366千元,較上年度減列一般事 + 務費等365千元。 +2.公共技術規範、認證、整合、維護、推廣 + 與研發經費8,619千元,較上年度增列辦 + 理公共工程基礎資料庫研究計畫等經費1, + 063千元。 +3.公共工程技術鑑定業務經費4,262千元, + 較上年度減列辦理工程技術鑑定諮詢之出 + 席費及���業技術審查費等87千元。" +2016,3203953000,11539000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫執行之督導協調及考核經費 + 432千元,較上年度減列督導及訪查所需 + 國內旅費等346千元。 +2.公共工程品質管理計畫經費8,537千元, + 較上年度減列按日按件計資酬金及國內旅 + 費等560千元。 +3.建立公共工程管理資訊體系經費2,570千 + 元,較上年度減列資訊硬體設備升級、汰 + 換個人電腦及伺服主機等經費870千元。" +2016,3203959800,2100000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.17.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,3304010100,1865861000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,334,131千元,較上年度增 + 列撥補勞工退休準備金專戶差額等人事費 + 112,855千元。 +2.基本行政工作維持費267,141千元,較上 + 年度減列電話費及空調設備維護保養等經 + 費433千元。 +3.進修訓練經費4,850千元,較上年度減列 + 各項訓練講座及社團指導教練等經費500 + 千元。 +4.公共關係等秘書業務經費46,046千元,較 + 上年度減列多媒體簡報系統更新等經費10 + ,498千元。 +5.資訊管理業務經費213,693千元,較上年 + 度增列立法委員研究室及服務處之資訊設 + 備租賃等經費2,628千元。" +2016,3304010200,292725000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, +2016,3304010300,10715000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費4,432千元,與上年度同。 +2.委員會議事經費6,283千元,較上年度減 + 列赴大陸地區考察等經費69千元。" +2016,3304010400,5480000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制諮詢業務經費3,830千元,較上年度 + 增列邀請學者、專家參加撰擬法案評估及 + 辦理法律研究座談活動等經費280千元。 +2.預算諮詢業務經費1,650千元,與上年度 + 同。" +2016,3304010500,41103000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.圖書管理經費33,683千元,較上年度減列 + 圖書資料裝訂及數位典藏計畫影像掃描登 + 錄等經費3,858千元。 +2.議政博物管理經費7,420千元,較上年度 + 減列議政史料蒐集及影音光碟製作等經費 + 30千元。" +2016,3304010600,27147000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報行政經費10,097千元,較上年度減列 + 製作公報光碟等經費1,520千元。 +2.文書印刷經費17,050千元,與上年度同。" +2016,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨(政)團 +委員席次補助各黨(政)團運作所需經費,與 +上年度同。" +2016,3304019000,15000000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, +2016,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405010100,996638000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費559,234千元,較上年度增列( + 含移撥)員額7人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及撥補勞工退休準備金專戶差額等經 + 費43,319千元。 +2.基本行政工作維持費34,210千元,較上年 + 度減列購置辦公廳室清潔用物品等經費25 + 8千元。 +3.辦理司法行政業務經費127,035千元,較 + 上年度增列整修辦公廳室等經費6,057千 + 元。 +4.辦理電腦資訊作業經費276,159千元,較 + 上年度減列司法周刊網頁功能提升及維護 + 等經費621千元。" +2016,3405011000,5171000,無細項,司法院主管,司法院,大法官議事業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數5,171千元,係辦理憲法及其 +他法令解釋業務經費,較上年度減列譯印大 +法官解釋等經費255千元。" +2016,3405011300,2635000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事行政及法案研修經費2,287千元 + ,較上年度減列推展公證業務等經費486 + 千元。 +2.捐助民間機構及團體經費348千元,較上 + 年度減列捐助地區公證人公會等經費40千 + 元。" +2016,3405011400,31203000,無細項,司法院主管,司法院,刑���審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數31,203千元,係辦理刑事行政 +及法案研修業務經費,較上年度增列人民觀 +審制度推動經費128千元。" +2016,3405011500,4657000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費4,542 + 千元,較上年度減列辦理職務法庭相關業 + 務等經費1,445千元。 +2.捐助民間機構及團體經費115千元,較上 + 年度減列捐助臺灣行政法學會經費3千元 + 。" +2016,3405011600,25134000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事行政與法案研修經費1,80 + 0千元,較上年度減列研修少年事件處理 + 法等經費296千元。 +2.捐助民間機構及團體經費23,334千元,較 + 上年度減列捐助法院辦理安置輔導業務機 + 構經費32千元。" +2016,3405011700,13719000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理研究改進司法制度業務經費11,688千 + 元,較上年度增列法官評鑑委員會會務審 + 議等經費373千元。 +2.捐助民間機構及團體經費2,031千元,較 + 上年度增列捐助各大學法律系解答民眾有 + 關實體法律問題等經費97千元。" +2016,3405011800,230540000,無細項,司法院主管,司法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.1.8,"本年度預算數係新增臺北市華山行六司法園 +區計畫土地購置、先期規劃、委託代辦及規 +劃設計費如列數。" +2016,3405019000,2156000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.9.1, +2016,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2016,6305011900,1167100000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.11,"本年度預算數1,167,100千元,係捐助法律 +扶助基金會經費,較上年度增列181,165千 +元。" +2016,7605011900,215728000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.12,"本年度預算數215,728千元,係司法官退休 +退養給付經費,較上年度增列2,564千元。" +2016,3405050100,473476000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費448,698千元,較上年度減列( + 含移撥)員額11人之人事費29,880千元。 +2.基本行政工作維持費12,247千元,較上年 + 度減列公務車輛租用等經費112千元。 +3.辦理司法行政業務經費12,531千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費1,892千元 + 。" +2016,3405051000,6369000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,590千元,較上 + 年度減列印製資料書表等經費992千元。 +2.辦理刑事案件業務經費3,388千元,較上 + 年度減列電話費等69千元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 + 經費391千元,與上年度同。" +2016,3405059000,2358000,其他設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, +2016,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405100100,172248000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費161,026千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 + 專戶差額等經費89千元。 +2.基本行政工作維持費5,886千元,較上年 + 度減列公務車輛養護等經費68千元。 +3.辦理司法行政業務經費5,336千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費219千元。" +2016,3405101000,3356000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,356千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列購置審判設備等經 +費1千元。" +2016,3405109000,2072000,其他設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, +2016,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405110100,289497000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費250,839千元,較上年度減列( + 含移撥)員額2人之人事費832千元,增列 + 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 + 專戶差額等經費1,559千元,計淨增727千 + 元。 +2.基本行政工作維持費21,380千元,較上年 + 度增列購買公務車油料等經費67千元。 +3.辦理司法行政業務經費17,278千元,較上 + 年度減列辦公大樓保全等經費954千元。" +2016,3405111000,5259000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數5,259千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度增列辦理公務送達郵資 +等經費81千元。" +2016,3405119000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.3.1, +2016,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405120100,118467000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費106,022千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 + 專戶差額等經費1,354千元。 +2.基本行政工作維持費6,530千元,較上年 + 度增列購買辦公廳室清潔用物品等經費33 + 2千元。 +3.辦理司法行政業務經費5,915千元,較上 + 年度減列辦公廳室清潔維護等經費370千 + 元。" +2016,3405121000,2513000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數2,513千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列辦理公務送達郵資 +等經費91千元。" +2016,3405129000,22000,其他設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, +2016,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405130100,153548000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費134,039千元,較上年度減列( + 含移撥)員額1人之人事費416千元,增列 + 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 + 專戶差額等經費1,218千元,計淨增802千 + 元。 +2.基本行政工作維持費7,332千元,較上年 + 度減列公務車輛養護等經費19千元。 +3.辦理司法行政業務經費12,177千元,較上 + 年度增列辦公廳室養護等經費2,568千元 + 。" +2016,3405131000,4673000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數4,673千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度增列辦理電子卷證委外 +掃描等經費430千元。" +2016,3405139000,126000,其他設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, +2016,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405200100,90976000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費86,398千元,較上年度減列( + 含移撥)員額3人之人事費1,248千元,增 + 列員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備 + 金專戶差額等經費3,919千元,計淨增2,6 + 71千元。 +2.基本行政工作維持費2,491千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費412千元。 +3.辦理司法行政業務經費2,087千元,較上 + 年度增列購置文具紙張等經費234千元。" +2016,3405201000,1553000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理懲戒案件審議業務經費1,009千元, + 較上年度減列購置懲戒設備等經費1千元 + 。 +2.辦理懲戒案件調查業務經費544千元,較 + 上年度增列國內旅費等300千元。" +2016,3405209000,0,其他設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, +2016,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405250100,98843000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費51,684千元,較上年度核實減 + 列人事費3,407千元。 +2.基本行政工作維持費19,612千元,較上年 + 度減列辦公廳室水電費等4,940千元。 +3.辦理司法行政業務經費27,547千元,較上 + 年度增列購置各類業務用圖書等經費5,01 + 0千元。" +2016,3405251000,60951000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理研習業務經費48,027千元,較上年度 + 增列授課講座鐘點費等416千元。 +2.辦理法官研習進修之國際交流業務經費12 + ,924千元,較上年度增列國外法典編纂等 + 經費2,257千元。" +2016,3405259000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,法官學院,一般建築及設備,司法支出,4.8.3.1, +2016,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405260100,191798000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費146,400千元,較上年度核實 + 減列人事費6,109千元。 +2.基本行政工作維持費36,462千元,較上年 + 度增列購買辦公室清潔用品等經費46千元 + 。 +3.辦理司法行政業務經費8,936千元,較上 + 年度減列印製資料書表等經費406千元。" +2016,3405261000,4834000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費1,797千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費42 + 0千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,134千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費1千元。 +3.辦理行政訴訟業務經費1,903千元,較上 + 年度增列購置法律圖書等經費300千元。" +2016,3405267000,3005363000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.9.3,"本年度預算數係新增新北司法園區計畫土地 +購置、委託代辦及規劃設計費如列數。" +2016,3405269000,492000,其他設備,司法院主管,智慧財產法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.4.1, +2016,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405300100,1522776000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,388,097千元,較上年度增 + 列員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備 + 金專戶差額等經費27,224千元。 +2.基本行政工作維持費31,894千元,較上年 + 度增列公務車輛養護等經費214千元。 +3.辦理司法行政業務經費102,785千元,較 + 上年度減列辦公廳室養護等經費5,579千 + 元。" +2016,3405301000,43396000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,639千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費29,721千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費5, + 159千元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 + 1,036千元,與上年度同。" +2016,3405301500,44257000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數44,257千元,係辦理刑事補償 +經費,較上年度減列8,163千元。" +2016,3405308500,13732000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.10.4,"本年度預算數係新增新北司法園區計畫委託 +代辦費及規劃設計費如列數。" +2016,3405309000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.5.1, +2016,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405310100,625240000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費599,494千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 + 專戶差額等經費5,101千元。 +2.基本行政工作維持費11,992千元,較上年 + 度增列購買公務車油料等經費100千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,754千元,較上 + 年度減列法官自動試報網路系統安全維護 + 等經費65千元。" +2016,3405311000,17121000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費4,548千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費21 + 0千元。 +2.辦理刑事案件業務經費12,573千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, + 050千元。" +2016,3405319000,3750000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, +2016,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405320100,383970000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費363,537千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 + 專戶差額等經費310千元。 +2.基本行政工作維持費8,664千元,較上年 + 度增列購買公務車油料等經費104千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,769千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費5,502千元 + 。" +2016,3405321000,11663000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,114千元,較上 + 年度減列國內旅費等80千元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,549千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費40 + 4千元。" +2016,3405329000,189000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, +2016,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405330100,473057000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費445,604千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 + 專戶差額等經費5,639千元。 +2.基本行政工作維持費12,946千元,較上年 + 度增列購買公務車油料等經費67千元。 +3.辦理司法行政業務經費14,507千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費260千元。" +2016,3405331000,17236000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費4,784千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, + 260千元。 +2.辦理刑事案件業務經費12,452千元,較上 + 年度減列國內旅費等1,532千元。" +2016,3405339000,677000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, +2016,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405340100,138511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費129,204千元,較上年度核實 + 減列人事費2,126千元。 +2.基本行政工作維持費4,801千元,較上年 + 度增列購買公務車油料等經費85千元。 +3.辦理司法行政業務經費4,506千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費1,229千元 + 。" +2016,3405341000,6582000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,048千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費4,534千元,較上 + 年度減列國內旅費等200千元。" +2016,3405349000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, +2016,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405410100,1459873000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,368,893千元,較上年度減 + 列(含移撥)員額7人之人事費1,986千元, + 增列員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準 + 備金專戶差額等經費40,538千元,計淨增 + 38,552千元。 +2.基本行政工作維持費45,153千元,較上年 + 度減列辦公廳室租金等經費2,612千元。 +3.辦理司法行政業務經費45,827千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費22,513千元 + 。" +2016,3405411000,102621000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費45,701千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費72 + 4千元。 +2.辦理刑事案件業務經費19,978千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費3, + 530千元。 +3.辦理民事執行業務經費33,451千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費126千 + 元。 +4.辦理行政訴訟業務經費3,491千元,與上 + 年度同。" +2016,3405411200,10977000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費724千 + 元,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費10,253千元,與上年度同。" +2016,3405411400,2512000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.15.4,"本年度預算數2,512千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2016,3405419000,17580000,營建工程,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.5.1, +2016,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405420100,655804000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費614,744千元,較上年度增列( + 含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及撥補勞工退休準備金專戶差額等經 + 費25,377千元。 +2.基本行政工作維持費18,840千元,較上年 + 度減列辦公廳室養護等經費22千元。 +3.辦理司法行政業務經費22,220千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費4,139千元 + 。" +2016,3405421000,65256000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費25,025千元,較上 + 年度減列調解委員報酬等經費211千元。 +2.辦理刑事案件業務經費19,011千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, + 744千元。 +3.辦理民事執行業務經費17,831千元,較上 + 年度減列國內旅費等473千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費3,389千元,與上 + 年度同。" +2016,3405421200,9310000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費2,039 + 千元,較上年度增列調解委員報酬等經費 + 1,600千元。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費7,271千元,與上年度同。" +2016,3405421400,624000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.16.4,"本年度預算數624千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2016,3405429000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.5.1, +2016,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405430100,1139432000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費1,065,275千元,較上年度增 + 列(含移撥)員額2人之人事費、員工薪俸 + 晉級差額及撥補勞工退休準備金專戶差額 + 等經費25,854千元。 +2.基本行政工作維持費35,942千元,較上年 + 度減列公務車輛租用等經費89千元。 +3.辦理司法行政業務經費38,215千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費773千元。" +2016,3405431000,95472000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費41,421千元,較上 + 年度增列特約通譯報酬等經費1,508千元 + 。 +2.辦理刑事案件業務經費26,653千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費2, + 616千元。 +3.辦理民事執行業務經費25,692千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費1,921 + 千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費1,706千元,較上 + 年度增列國內旅費等840千元。" +2016,3405431200,12076000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費1,651 + 千元,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費10,425千元,較上年度增列辦理少年 + 安置、處分或治療等經費1,685千元。" +2016,3405431400,225000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.17.4,"本年度預算數225千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2016,3405439000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.5.1, +2016,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405470100,869325000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費811,866千元,較上年度增列( + 含移撥)員額5人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及撥補勞工退休準備金專戶差額等經 + 費22,752千元。 +2.基本行政工作維持費27,688千元,較上年 + 度增列購買公務車油料等經費128千元。 +3.辦理司法行政業務經費29,771千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費1,077千元 + 。" +2016,3405471000,83153000,無細項,司��院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費27,277千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費63 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費23,672千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, + 500千元。 +3.辦理民事執行業務經費30,332千元,較上 + 年度減列國內旅費等92千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費1,872千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費37 + 8千元。" +2016,3405471200,17454000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費2,045 + 千元,較上年度增列調解委員報酬等經費 + 1,253千元。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費15,409千元,較上年度減列國內旅費 + 等40千元。" +2016,3405471400,1122000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.18.4,"本年度預算數1,122千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2016,3405478500,928754000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.5,"臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大 +樓新興房屋建築計畫總經費3,352,764千元 +,分年辦理,97至104年度已編列598,583千 +元,本年度續編928,754千元,較上年度增 +列584,731千元。" +2016,3405479000,3990000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.6.1, +2016,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.7,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405480100,433394000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費401,865千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 + 專戶差額等經費12,897千元。 +2.基本行政工作維持費14,091千元,較上年 + 度增列水電費等1,456千元。 +3.辦理司法行政業務經費17,438千元,較上 + 年度減列新辦公大樓啟用搬遷費等1,791 + 千元。" +2016,3405481000,33656000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,660千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費28 + 2千元。 +2.辦理刑事案件業務經費12,012千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, + 001千元。 +3.辦理民事執行業務經費8,618千元,與上 + 年度同。 +4.辦理行政訴訟業務經費366千元,較上年 + 度增列辦理電子卷證委外掃描等經費40千 + 元。" +2016,3405481200,5402000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費428千 + 元,較上年度增列辦理電子卷證委外掃描 + 等經費140千元。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費4,974千元,與上年度同。" +2016,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.19.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2016,3405488500,0,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.19.5,"上年度擴遷建辦公廳舍計畫預算業已編竣, +所列344,869千元如數減列。" +2016,3405489000,4625000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.6.1, +2016,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.7,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405490100,282466000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費260,528千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 + 專戶差額等經費3,669千元。 +2.基本行政工作維持費9,929千元,較上年 + 度減列公務車輛養護等經費64千元。 +3.辦理司法行政業務費12,009千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費156千元。" +2016,3405491000,23249000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費9,654千元,較上 + 年度減列電話費等103千元。 +2.辦理刑事案件業務經費6,528千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費97 + 3千元。 +3.辦理民事執行業務經費7,007千元,與上 + 年度同。 +4.辦理行政訴訟業務經費60千元,與上年度 + 同。" +2016,3405491200,4490000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費286千 + 元,較上年度增列國內旅費等115千元。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費4,204千元,較上年度減列國內旅費 + 等115千元。" +2016,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.20.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2016,3405499000,2903000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.5.1, +2016,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405500100,1222928000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,155,592千元,較上年度增 + 列(含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸 + 晉級差額及撥補勞工退休準備金專戶差額 + 等經費30,634千元。 +2.基本行政工作維持費29,316千元,較上年 + 度增列購買公務車油料等經費37千元。 +3.辦理司法行政業務經費38,020千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費860千元。" +2016,3405501000,101018000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費40,843千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, + 000千元。 +2.辦理刑事案件業務經費18,763千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費2, + 003千元。 +3.辦理民事執行業務經費40,982千元,較上 + 年度增列辦理民事執行拍賣等經費290千 + 元。 +4.辦理行政訴訟業務經費430千元,與上年 + 度同。" +2016,3405501200,7197000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費942千 + 元,較上年度增列辦理電子卷證委外掃描 + 等經費360千元。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費6,255千元,與上年度同。" +2016,3405501400,556000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.21.4,"本年度預算數556千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2016,3405509000,4688000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.5.1, +2016,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405510100,277286000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費256,118千元,較上年度增列( + 含移撥)員額2人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及撥補勞工退休準備金專戶差額等經 + 費2,788千元。 +2.基本行政工作維持費7,760千元,較上年 + 度增列公務車輛養護等經費122千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,408千元,較上 + 年度增列辦公廳室養護等經費1,546千元 + 。" +2016,3405511000,25239000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費9,824千元,較上 + 年度減列電話費等294千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,993千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費83 + 7千元。 +3.辦理民事執行業務經費9,157千元,較上 + 年度減列國內旅費等529千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費1,265千元,較上 + 年度增列特約通譯報酬等經費1,050千元 + 。" +2016,3405511200,4355000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費495千 + 元,較上年度增列調解委員報酬等經費20 + 0千元。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費3,860千元,與上年度同。" +2016,3405511400,200000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.22.4,"本年度預算數200千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2016,3405519000,352000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投��方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.5.1, +2016,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405520100,541971000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費509,329千元,較上年度減列( + 含移撥)員額1人之人事費1,866千元,增 + 列員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備 + 金專戶差額等經費10,510千元,計淨增8, + 644千元。 +2.基本行政工作維持費15,549千元,較上年 + 度增列水電費等3,358千元。 +3.辦理司法行政業務經費17,093千元,較上 + 年度增列新辦公大樓啟用搬遷費等2,475 + 千元。" +2016,3405521000,45515000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費14,082千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費52 + 4千元。 +2.辦理刑事案件業務經費9,319千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費62 + 9千元。 +3.辦理民事執行業務經費17,826千元,較上 + 年度減列國內旅費等1,269千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費4,288千元,較上 + 年度減列國內旅費等15千元。" +2016,3405521200,5397000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費103千 + 元,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費5,294千元,較上年度減列國內旅費 + 等152千元。" +2016,3405521400,391000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.23.4,"本年度預算數391千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等62千元 +。" +2016,3405528500,242749000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.23.5,"臺灣彰化地方法院遷建辦公廳室及新建檔證 +大樓工程計畫總經費1,979,162千元,分7年 +辦理,99至104年度已編列1,736,413千元, +本年度續編最後1年經費242,749千元,較上 +年度減列54,037千元。" +2016,3405529000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.6.1, +2016,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.7,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405530100,355857000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費335,061千元,較上年度增列( + 含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及撥補勞工退休準備金專戶差額等經 + 費8,438千元。 +2.基本行政工作維持費9,360千元,較上年 + 度增列公務車輛養護等經費59千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,436千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費930千元。" +2016,3405531000,31225000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費11,009千元,較上 + 年度增列國內旅費等280千元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,971千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費84 + 0千元。 +3.辦理民事執行業務經費11,378千元,較上 + 年度減列國內旅費等280千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費867千元,與上年 + 度同。" +2016,3405531200,5370000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費38千元 + ,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費5,332千元,與上年度同。" +2016,3405531400,265000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.24.4,"本年度預算數265千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2016,3405539000,761000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.5.1, +2016,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405540100,415824000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費385,676千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 + 專戶差額7,363千元。 +2.基本行政工作維持費14,381千元,較上��� + 度減列辦公廳室養護等經費30千元。 +3.辦理司法行政業務經費15,767千元,較上 + 年度增列法官健康檢查費等33千元。" +2016,3405541000,36492000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費14,370千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, + 308千元。 +2.辦理刑事案件業務經費11,223千元,較上 + 年度增列國內旅費等48千元。 +3.辦理民事執行業務經費10,742千元,較上 + 年度減列國內旅費等608千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費157千元,較上年 + 度減列國內旅費等2千元。" +2016,3405541200,4221000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費354千 + 元,較上年度減列國內旅費等78千元。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費3,867千元,較上年度增列國內旅費 + 等78千元。" +2016,3405541400,375000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.25.4,"本年度預算數375千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等8千元 +。" +2016,3405549000,2720000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.5.1, +2016,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405560100,842977000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費779,759千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 + 專戶差額等經費21,721千元。 +2.基本行政工作維持費27,177千元,較上年 + 度增列退休退職人員三節慰問金等經費25 + 4千元。 +3.辦理司法行政業務經費36,041千元,較上 + 年度減列國內旅費等293千元。" +2016,3405561000,81530000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費27,683千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費4,073 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費20,054千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費3, + 961千元。 +3.辦理民事執行業務經費33,677千元,較上 + 年度增列國內旅費等1,115千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費116千元,較上年 + 度增列辦理公務送達郵資等經費3千元。" +2016,3405561200,9493000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費823千 + 元,較上年度增列青少年精神鑑定費等45 + 0千元。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費8,670千元,較上年度增列辦理少年 + 安置、處分或治療等經費1,120千元。" +2016,3405561400,681000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.26.4,"本年度預算數681千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等206千 +元。" +2016,3405569000,26626000,營建工程,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.5.1, +2016,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405570100,125316000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費114,540千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費4,518千元。 +2.基本行政工作維持費5,773千元,較上年 + 度增列水電費等4,427千元。 +3.辦理司法行政業務經費5,003千元,較上 + 年度增列辦公廳室清潔維護等經費2,530 + 千元。" +2016,3405571000,11429000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費4,882千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費3,324千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費154千元。 +3.辦理民事執行業務經費3,170千元,與上 + 年度同。 +4.辦理行政訴訟業務經費53千元,較上年度 + 增列國內旅費等9千元。" +2016,3405571400,100000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.27.3,"本年度預算數100千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度增列辦理業務所需��具 +用品紙張費等2千元。" +2016,3405579800,263000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405580100,1095198000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,008,605千元,較上年度減 + 列(含移撥)員額1人之人事費236千元, + 增列員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準 + 備金專戶差額等經費20,810千元,計淨增 + 20,574千元。 +2.基本行政工作維持費46,758千元,較上年 + 度增列水電費等2,931千元。 +3.辦理司法行政業務經費39,835千元,較上 + 年度增列辦公廳室養護等經費796千元。" +2016,3405581000,116891000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費53,684千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費90 + 5千元。 +2.辦理刑事案件業務經費31,588千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, + 755千元。 +3.辦理民事執行業務經費30,901千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費1,829 + 千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費718千元,較上年 + 度增列辦理電子卷證委外掃描等經費300 + 千元。" +2016,3405581400,890000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.28.3,"本年度預算數890千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列電話費等15千元。" +2016,3405588500,0,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.28.4,"上年度擴遷建辦公廳舍計畫預算業已編竣, +所列369,325千元如數減列。" +2016,3405589000,1905000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.5.1, +2016,3405589800,528000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405590100,455138000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費427,632千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 + 專戶差額等經費8,500千元。 +2.基本行政工作維持費13,476千元,較上年 + 度增列購買公務車油料等經費48千元。 +3.辦理司法行政業務經費14,030千元,較上 + 年度增列辦公廳室養護等經費1,207千元 + 。" +2016,3405591000,40797000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費15,069千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費8,863千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, + 680千元。 +3.辦理民事執行業務經費16,502千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費2,313 + 千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費363千元,與上年 + 度同。" +2016,3405591200,7879000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費1,134 + 千元,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費6,745千元,與上年度同。" +2016,3405591400,314000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.29.4,"本年度預算數314千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2016,3405599000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.5.1, +2016,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405600100,209559000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費195,197千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 + 專戶差額等經費7,830千元。 +2.基本行政工作維持費5,854千元,較上年 + 度增列購買公務車油料等經費27千元。 +3.辦理司法行政業務經費8,508千元,較上 + 年度增列辦公廳室養護等經費1,290千元 + 。" +2016,3405601000,12765000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,608千元,較上 + 年度減列國內旅費等55千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,553千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費42 + 0千元。 +3.辦理民事執行業務經費4,387千元,較上 + 年度減列國內旅費等45千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費217千元,與上年 + 度同。" +2016,3405601200,3993000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費282千 + 元,較上年度增列青少年精神鑑定費等21 + 4千元。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費3,711千元,較上年度減列少年志工 + 協助調查保護業務等經費114千元。" +2016,3405601400,213000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.30.4,"本年度預算數213千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2016,3405609000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.5.1, +2016,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405610100,262873000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費244,006千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 + 專戶差額等經費13,609千元。 +2.基本行政工作維持費8,685千元,較上年 + 度增列公務車輛養護等經費120千元。 +3.辦理司法行政業務經費10,182千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費65千元。" +2016,3405611000,18062000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務5,522千元,較上年度 + 減列辦理公務送達郵資等經費713千元。 +2.辦理刑事案件業務經費6,396千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費74 + 2千元。 +3.辦理民事執行業務經費5,159千元,較上 + 年度減列國內旅費等217千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費985千元,與上年 + 度同。" +2016,3405611200,8511000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.31.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費1,939 + 千元,較上年度增列辦理送達郵資等經費 + 930千元。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費6,572千元,較上年度減列國內旅費 + 等200千元。" +2016,3405611400,155000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.31.4,"本年度預算數155千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2016,3405619000,2720000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.5.1, +2016,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405620100,253766000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費235,042千元,較上年度增列( + 含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及撥補勞工退休準備金專戶差額等經 + 費7,821千元。 +2.基本行政工作維持費8,590千元,較上年 + 度增列購買公務車油料等經費13千元。 +3.辦理司法行政業務經費10,134千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費1,699千元 + 。" +2016,3405621000,20642000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費7,725千元,較上 + 年度增列辦理消費者債務清理等業務委外 + 經費363千元。 +2.辦理刑事案件業務經費5,268千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費42 + 1千元。 +3.辦理民事執行業務經費5,995千元,較上 + 年度減列國內旅費等363千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費1,654千元,較上 + 年度增列特約通譯報酬等經費1,270千元 + 。" +2016,3405621200,3949000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費247千 + 元,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費3,702千元,較上年度增列辦理少年 + 安置、處分或治療等經費395千元。" +2016,3405621400,100000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.32.4,"本年度預算數100千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2016,3405629000,1270000,交通及���輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.5.1, +2016,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405630100,295252000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費272,665千元,較上年度增列( + 含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及撥補勞工退休準備金專戶差額等經 + 費7,984千元。 +2.基本行政工作維持費10,662千元,較上年 + 度增列購買公務車油料等經費44千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,925千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費1,263千元 + 。" +2016,3405631000,24686000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費9,391千元,較上 + 年度增列辦理消費者債務清理等業務委外 + 經費75千元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,692千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, + 178千元。 +3.辦理民事執行業務經費6,455千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費720千 + 元。 +4.辦理行政訴訟業務經費148千元,與上年 + 度同。" +2016,3405631200,3461000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.33.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費76千元 + ,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費3,385千元,與上年度同。" +2016,3405631400,156000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.33.4,"本年度預算數156千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等20千元 +。" +2016,3405639000,1270000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.5.1, +2016,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405640100,106453000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費93,356千元,較上年度核實減 + 列人事費1,456千元。 +2.基本行政工作維持費6,834千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費42千元。 +3.辦理司法行政業務經費6,263千元,較上 + 年度減列辦公大樓外牆石材檢測費等378 + 千元。" +2016,3405641000,4477000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,124千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費962千元,較上年 + 度增列購置審判設備等經費26千元。 +3.辦理民事執行業務經費1,321千元,與上 + 年度同。 +4.辦理行政訴訟業務經費70千元,與上年度 + 同。" +2016,3405641200,833000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.34.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費51千元 + ,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費782千元,較上年度增列辦理少年安 + 置、處分或治療等經費66千元。" +2016,3405641400,154000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.34.4,"本年度預算數154千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2016,3405649000,7440000,其他設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.5.1, +2016,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.34.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405800100,230107000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費208,105千元,較上年度減列( + 含移撥)員額7人之人事費4,125千元,增 + 列員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備 + 金專戶差額等經費2,528千元,計淨減1,5 + 97千元。 +2.基本行政工作維持費10,081千元,較上年 + 度增列購買公務車油料等經費101千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,921千元,較上 + 年度增列辦公廳室養護等經費272千元。" +2016,3405801200,26662000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費13,830 + ��元,較上年度增列電話費等713千元。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費12,832千元,較上年度減列國內旅費 + 等300千元。" +2016,3405809000,761000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, +2016,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405900100,26051000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下; +1.人員維持費23,738千元,較上年度增列員 + 工薪資晉級差額及撥補勞工退休準備金專 + 戶差額等經費369千元。 +2.基本行政工作維持費731千元,較上年度 + 增列購買公務車油料等經費7千元。 +3.辦理司法行政業務經費1,582千元,較上 + 年度減列國內旅費等52千元。" +2016,3405901000,1178000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費160千元,較上年 + 度減列國內旅費等27千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,018千元,較上 + 年度減列國內旅費等107千元。" +2016,3405909000,0,土地購置,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.36.3.1, +2016,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.36.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405910100,80493000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費74,527千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金專 + 戶差額等經費59千元。 +2.基本行政工作維持費2,896千元,較上年 + 度增列停車場用地租金等經費56千元。 +3.辦理司法行政業務經費3,070千元,較上 + 年度減列電氣設施養護等經費5千元。" +2016,3405911000,2856000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費881千元,較上年 + 度減列國內旅費等60千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,358千元,較上 + 年度減列國內旅費等172千元。 +3.辦理民事執行業務經費516千元,較上年 + 度減列國內旅費等10千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費101千元,較上年 + 度減列國內旅費等15千元。" +2016,3405911200,875000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費198千 + 元,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費677千元,與上年度同。" +2016,3405911400,47000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.37.4,"本年度預算數47千元,係辦理公證及提存業 +務經費,較上年度減列國內旅費等45千元。" +2016,3405919000,0,土地購置,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.5.1, +2016,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,3405930100,24133000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.38.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費21,032千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金專 + 戶差額等經費804千元。 +2.基本行政工作維持費1,088千元,較上年 + 度增列購買公務車油料等經費7千元。 +3.辦理司法行政業務經費2,013千元,較上 + 年度減列辦公廳室養護等經費686千元。" +2016,3405931000,745000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.38.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費295千元,較上年 + 度減列電話費等28千元。 +2.辦理刑事案件業務經費335千元,較上年 + 度增列購置審判設備等經費19千元。 +3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 + 同。 +4.辦理行政訴訟業務經費34千元,與上年度 + 同。" +2016,3405931200,167000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.38.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費86千元 + ,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費81千元,與上年度同。" +2016,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支���,4.38.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 +務經費,與上年度同。" +2016,3405939000,14000,交通及運輸設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.38.5.1, +2016,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.38.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,3506010100,335078000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費278,066千元,較上年度減列 + 人事費2,368千元。 +2.基本行政工作維持費41,122千元,較上年 + 度增列辦公房屋修繕等經費1,862千元。 +3.資訊業務經費15,890千元,較上年度增列 + 國家考試及格證書管理系統更新等經費2, + 475千元。" +2016,3506011200,2895000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考銓議事業務經費925千元,較上年度減 + 列購置消耗性物品等經費109千元。 +2.考銓業務考察經費1,970千元,較上年度 + 減列通訊費等232千元。" +2016,3506011300,1075000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制作業及法規編印經費517千元,較上 + 年度減列專家及學者出席費等61千元。 +2.訴願審議及督導經費558千元,較上年度 + 減列購置物品等經費66千元。" +2016,3506011400,9978000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 + 費2,341千元,較上年度減列通訊費等445 + 千元。 +2.考銓施政業務審查及督導經費1,667千元 + ,較上年度減列出席費及通訊費等138千 + 元。 +3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費2,922 + 千元,較上年度減列考銓書刊撰稿、審查 + 等經費345千元。 +4.考試及格人員服務及施政成果宣導經費90 + 2千元,較上年度減列資料印製等經費106 + 千元。 +5.考銓研究發展經費1,339千元,較上年度 + 減列出席費等158千元。 +6.國際文官制度學術交流經費807千元,較 + 上年度減列稿費等105千元。" +2016,3506019000,900000,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, +2016,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,3506100100,317434000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費284,653千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 + 專戶差額等經費14,776千元。 +2.基本行政工作維持費32,781千元,較上年 + 度減列行政大樓漏水修繕工程等經費15,2 + 21千元,增列行政大樓外牆磁磚整修及電 + 梯更新控制系統工程等經費16,393千元, + 計淨增1,172千元。" +2016,3506101400,8753000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, +2016,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,3506200100,383349000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費335,556千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,305千元。 +2.基本行政工作維持費22,640千元,較上年 + 度減列汰換機房空調主機等經費1,237千 + 元。 +3.資訊系統之使用及管理經費25,153千元, + 較上年度減列汰換資料庫主機等經費7,74 + 8千元。" +2016,3506200200,7753000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動人事法制及銓敘行政業務經費1,979 + 千元,較上年度增列法規編印等經費1,00 + 3千元。 +2.人事法制、管理及銓敘業務經費5,774千 + 元,較上年度增列公務人員傑出貢獻獎選 + 拔表揚等經費158千元。" +2016,3506209000,0,交通及運輸設備,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,5.3.3.1, +2016,3506209800,776000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,6106200300,224813000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員保險管理及監理業務經費1,286 + 千元,較上年度減列法律顧問兼職等經費 + 218千元。 +2.補助公教人員保險事務經費223,527千元 + ,較上年度增列4,562千元。" +2016,6306205800,16811000,無細項,考試院主管,���敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.6,"本年度預算數16,811千元,係對早期退休公 +教人員生活困難者每年三節發給照護金,較 +上年度減列2,187千元。" +2016,7606205300,23672413000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員退休給付經費22,786,750千元, + 較上年度增列退休給付16,455千元。 +2.公務人員撫卹給付經費412,200千元,與 + 上年度同。 +3.公務人員殮葬補助經費34,820千元,與上 + 年度同。 +4.政務人員退職酬勞金給付經費374,552千 + 元,較上年度減列退職酬勞金、優惠存款 + 利息差額補貼等經費19,041千元。 +5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金經費17 + ,997千元,較上年度增列179千元。 +6.撥補政務人員退撫基金不足經費46,094千 + 元,較上年度增列2,190千元。" +2016,7706200600,2418000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.8.1, +2016,3506300100,147758000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費127,586千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 + 專戶差額等經費1,537千元。 +2.基本行政工作維持費20,172千元,較上年 + 度增列大樓外牆修繕及建築物裝修等經費 + 5,099千元。" +2016,3506301100,2135000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, +2016,3506309000,0,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般建築及設備,考試支出,5.4.3.1, +2016,3506309800,824000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3506400100,98923000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費77,748千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額及退休退職給付等經費2, + 547千元。 +2.基本行政工作維持費13,695千元,較上年 + 度增列稅捐及購置雜項設備等經費82千元 + 。 +3.資訊管理業務經費7,480千元,較上年度 + 減列資訊軟硬體設備等經費831千元。" +2016,3506401100,160131000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員考試錄取人員訓練經費92,021千 + 元,與上年度同。 +2.公務人員晉升官等訓練經費52,525千元, + 與上年度同。 +3.公務人員培訓之國內外交流合作經費4,13 + 7千元,較上年度減列辦理國際交流業務 + 活動等經費546千元。 +4.公務人員終身學習經費4,247千元,較上 + 年度減列協助圖書資料整理業務服務等經 + 費361千元,增列汰換公務機關數位學習 + 共用平台設備經費1,000千元,計淨增639 + 千元。 +5.高階公務人員訓練經費675千元,較上年 + 度減列辦理教學活動等經費75千元。 +6.公務人員行政中立訓練經費599千元,較 + 上年度減列一般事務費等67千元。 +7.追求卓越強化文官培訓功能計畫經費3,32 + 7千元,與上年度同。 +8.文官學習科學發展計畫經費2,600千元, + 較上年度減列各項研究調查等經費159千 + 元。" +2016,3506401200,64068000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費23,403千元,較上年度核實減 + 列人事費1,240千元,增列撥補勞工退休 + 準備金專戶差額1,752千元,計淨增512千 + 元。 +2.基本行政工作維持費4,708千元,較上年 + 度減列水電費及購置雜項設備等經費計38 + 1千元。 +3.資訊管理業務經費1,253千元,較上年度 + 減列購置物品及資訊軟硬體設備等經費43 + 8千元。 +4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費19,8 + 32千元,與上年度同。 +5.中區公務人員晉升官等訓練經費6,872千 + 元,與上年度同。 +6.建物結構補強工程經費8,000千元,較上 + 年度增列2,540千元。" +2016,3506409800,380000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,7706500100,38626000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費34,707千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費332千元。 +2.基本行政工作維持費3,919千元,較上年 + 度增列資訊服務費等355千元。" +2016,7706502100,2400000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數2,400千元,係辦理退撫基金 +監理業務所需經費,較上年度減列154千元 +。" +2016,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,7606605300,740000000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.7.1,"本年度預算數740,000千元,係退撫基金運 +用收益未達法定收益,依法由國庫撥補之經 +費,與上年度同。" +2016,7706600100,114359000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費105,486千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,301千元。 +2.基本行政工作維持費8,873千元,較上年 + 度增列委員兼職費及顧問出席費等480千 + 元。" +2016,7706600600,26591000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金收支及保管之規劃經費26,256千元, + 較上年度減列委託辦理退撫基金第6次精 + 算作業等經費3,240千元,增列網路線路 + 費、電腦主機及應用軟體維護等經費2,14 + 4千元,計淨減1,096千元。 +2.基金收繳及退撫給與之撥付經費335千元 + ,與上年度同。" +2016,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3607010100,699703000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費640,574千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費35,2 + 63千元。 +2.基本行政工作維持費38,778千元,較上年 + 度減列購置辦公用品等經費530千元。 +3.資訊管理經費20,351千元,較上年度增列 + 資訊系統維護費等6,917千元。" +2016,3607010300,8405000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.議事行政經費4,611千元,較上年度減列 + 雜項費用等經費267千元。 +2.國際監察事務活動經費3,794千元,較上 + 年度增列辦理強化國際交流合作等經費50 + 0千元。" +2016,3607010900,19382000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查巡察業務經費17,847千元,較上年度 + 減列國內旅費等215千元。 +2.委員國外考察經費1,535千元,與上年度 + 同。" +2016,3607011200,8127000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公職人員財產申報經費6,231千元,較上 + 年度減列宣導資料印製等經費618千元。 +2.政治獻金申報經費1,623千元,較上年度 + 減列宣導資料印製等經費729千元。 +3.利益衝突迴避及遊說經費273千元,與上 + 年度同。" +2016,3607019000,48440000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, +2016,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,3607100100,994534000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費952,476千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費66,1 + 57千元。 +2.基本行政工作維持費36,821千元,較上年 + 度增列清潔外包等經費56千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費5, + 237千元,較上年度減列汰換老舊照明設 + 備等經費1,629千元。" +2016,3607101000,31649000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央政府審計工作經費28,874千元,較上 + 年度增列數據電路租金等經費1,186千元 + 。 +2.審計訓練經費2,775千元,與上年度同。" +2016,3607102000,9760000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數9,760千元,係各縣市地方審 +計工作經費,與上年度同。" +2016,3607109000,16500000,土地購置,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, +2016,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,3607600100,66466000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費63,571千元,較上年度核實減 + 列人事費1,391千元。 +2.基本行政工作維持費2,570千元,較上年 + 度減列車輛及辦公器具養護費等37千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費32 + 5千元,較上年度增列頂樓水塔牆面修漏 + 等經費8千元。" +2016,3607601000,1913000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數1,913千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2016,3607609000,635000,交通及運輸設備,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.3.3.1, +2016,3607609800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3607620100,56741000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費54,939千元,較上年度增列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費3,592 + 千元。 +2.基本行政工作維持費1,462千元,較上年 + 度減列差旅費等43千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費34 + 0千元,較上年度增列辦公廳舍整修等經 + 費225千元。" +2016,3607621000,1800000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,800千元,係執行審計工作 +所需經費,較上年度減列差旅費等25千元。" +2016,3607629000,0,交通及運輸設備,監察院主管,審計部新北市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.4.3.1, +2016,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3607630100,43024000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費41,487千元,較上年度增列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費3,836 + 千元。 +2.基本行政工作維持費1,412千元,較上年 + 度增列耗材用品相關經費等50千元。 +3.新增辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經 + 費125千元,較上年度增列電腦設備汰換 + 經費等10千元。" +2016,3607631000,940000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數940千元,係執行審計工作所 +需經費,與上年度同。" +2016,3607639000,635000,交通及運輸設備,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.5.3.1, +2016,3607639800,80000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3607640100,60358000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,574千元,較上年度增列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費2,127 + 千元。 +2.基本行政工作維持費1,709千元,較上年 + 度減列事務機器租金等經費33千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費1, + 075千元,較上年度增列圍牆、車庫屋頂 + 及儲藏更新整修等經費408千元。" +2016,3607641000,1513000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,513千元,係執行審計工作 +所需經費,較上年度減列電話通訊費等32千 +元。" +2016,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,3607660100,65801000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,684千元,較上年度增列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費811千 + 元。 +2.基本行政工作維持費1,932千元,較上年 + 度減列一般事務費等20千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費8, + 185千元,較上年度增列辦公大樓耐震補 + 強工程等經費7,886千元。" +2016,3607661000,1675000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,675千元,係執行審計工作 +所需經費,較上年度減列差旅費等53千元。" +2016,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,3607700100,80045000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費76,563千元,較上年度增列撥 + 補勞工退休��備金專戶差額等經費8,399 + 千元。 +2.基本行政工作維持費3,107千元,較上年 + 度減列物品等經費96千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費37 + 5千元,較上年度增列車道地坪修補等經 + 費127千元。" +2016,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.8.2,"本年度預算數1,538千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2016,3607709000,0,交通及運輸設備,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.8.3.1, +2016,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3708010100,826112000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費752,784千元,較上年度核實 + 減列人事費40,499千元。 +2.基本行政工作維持費62,770千元,較上年 + 度減列一般事務費及教育訓練費等2,916 + 千元。 +3.統計業務專案計畫經費5,354千元,較上 + 年度減列國外旅費及辦理內政統計各項調 + 查等經費546千元。 +4.綜合規劃業務專案計畫5,204千元,較上 + 年度減列研究發展、管制考核、動員會報 + 、國會及新聞聯繫等經費815千元。" +2016,3708011000,511300000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方自治督導經費1,965千元,較上年度 + 減列行政區劃及補助學校與學術團體辦理 + 研討會等經費347千元。 +2.公民參政暨政黨政治經費2,709千元,較 + 上年度減列政治獻金宣導工作及政黨及全 + 國性政治團體資訊查詢系統建置等經費2, + 620千元,增列選舉、公民投票及政黨法 + 制之規劃等經費1,508千元,計淨減1,112 + 千元。 +3.禮制及二二八國家紀念館事務經費41,556 + 千元,較上年度減列補助辦理禮制研究等 + 經費5,078千元,增列委託財團法人二二 + 八事件紀念基金會辦理戒嚴時期不當叛亂 + 暨匪諜案件回復名譽經費532千元,計淨 + 減4,546千元。 +4.政黨審議業務經費760千元,與上年度同 + 。 +5.宗教事務推動與發展經費20,777千元,較 + 上年度增列宗教文化創意沃土計畫等經費 + 4,485千元。 +6.地方行政工作經費318,826千元,較上年 + 度減列276,440千元,包括: + (1)督導地方行政業務、辦理地方自治人 + 員培訓、推動公共造產及調解行政業務 + 等經費2,625千元,較上年度減列463千 + 元。 + (2)補助鄉鎮市辦理公共造產工作績優等 + 經費12,808千元,較上年度減列2,260 + 千元。 + (3)健全地方發展均衡基礎建設計畫總經 + 費2,000,000千元,分6年辦理,102至1 + 04年度已編列1,412,178千元,本年度 + 續編第4年經費303,393千元,較上年度 + 減列156,233千元。 + (4)上年度補助屏東縣政府行政中心增建 + 工程計畫預算已編竣,所列117,484千 + 元如數減列。 +7.殯葬管理經費95,453千元,較上年度淨增 + 271千元,包括: + (1)辦理殯葬管理業務宣導及捐助辦理殯 + 葬相關研究及活動等經費1,677千元, + 較上年度減列2,297千元。 + (2)殯葬設施示範計畫第3期計畫總經費36 + 1,260千元,分4年辦理,102至104年度 + 已編列267,484千元,本年度續編最後1 + 年經費93,776千元,較上年度增列2,56 + 8千元。 +8.協助民間各界辦理國家重大慶典29,254千 + 元,較上年度減列3,250千元。" +2016,3708011500,194930000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導改進戶籍行政經費1,446千元,較上 + 年度減列戶政日慶祝活動等經費255千元 + 。 +2.加強改進國籍行政經費517千元,較上年 + 度減列辦理國籍法規與實務研習會等經費 + 91千元。 +3.辦理戶籍人口統計經費1,284千元,較上 + 年度減列編印人口統計資料等經費226千 + 元。 +4.推行人口政策經費1,528千元,較上年度 + 減列委託辦理人口政策相關研究等經費62 + 3千元。 +5.戶役政資訊作業及管理經費165,811千元 + ,較上年度增列戶役政資訊系統電腦軟硬 + 體設備維護等經費9,822千元。 +6.戶政人員之培訓經費1,215千元,較上年 + 度減列215千元。 +7.戶政行動化服務推廣建置計畫經費8,129 + 千元,較上年度增列購置行動工作站設備 + 等經費2,501千元。 +8.新增全國戶役政系統集中化規劃計畫經費 + 15,000千元。" +2016,3708012500,327398000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, +2016,3708012700,1018729000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費518,855千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費49,5 + 30千元。 +2.基本行政工作維持費4,018千元,較上年 + 度增列辦理國土測繪中心研考及管理等經 + 費169千元。 +3.測繪控制點管理維護經費5,547千元,較 + 上年度減列委託辦理等經費670千元。 +4.資料供應及受託測量經費16,693千元,較 + 上年度減列一般事務費等180千元。 +5.測繪科技發展計畫經費18,799千元,較上 + 年度減列一般事務費等992千元。 +6.地籍圖重測後續計畫,總經費2,611,032 + 千元,分9年辦理,104年度已編列245,52 + 1千元,本年度續編第2年經費245,521千 + 元,與上年度同。 +7.新增國土測繪圖資更新及維運計畫-土地 + 測量總經費1,165,500千元,分5年辦理, + 本年度編列第1年經費209,296千元。 +8.上年度辦理測繪資訊與技術管理應用計畫 + 預算業已編竣,所列534千元如數減列。 +9.上年度辦理國家地理資訊系統建置及推動 + 十年計畫-土地測量預算業已編竣,所列1 + 54,514千元如數減列。 +10.上年度辦理基本測量及圖資測製實施計 + 畫-土地測量預算業已編竣,所列7,934千 + 元如數減列。" +2016,3708012800,132308000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費124,707千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費7,04 + 3千元。 +2.基本行政工作維持費2,521千元,較上年 + 度減列辦公用品、印刷及國內旅費等671 + 千元。 +3.規劃設計監工業務經費5,080千元,較上 + 年度減列按日按件計資酬金、水電費、國 + 內旅費、購置運輸設備及資訊硬體設備等 + 經費1,079千元,增列購置電腦用品及雜 + 項設備等經費147千元,計淨減932千元。" +2016,3708013000,217989000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃及推動辦公室電腦化作業經費39,628 + 千元,較上年度減列汰換電腦及網路週邊 + 設備等經費1,667千元,增列擴大辦理資 + 安驗證及導入個人資料管理系統規範等經 + 費6,282千元,計淨增4,615千元。 +2.自然人憑證創新應用服務推廣計畫總經費 + 284,386千元,分5年辦理,101至104年度 + 已編列213,100千元,本年度續編最後1年 + 經費71,286千元,較上年度增列21,286千 + 元。 +3.行政資訊系統開發及維護處理經費20,797 + 千元,較上年度增列建置開放資料集等經 + 費1,863千元。 +4.新增內政圖資整合應用計畫,本部所需總 + 經費486,500千元,分5年辦理,本年度編 + 列第1年經費86,278千元。 +5.上年度辦理國家地理資訊系統建置及推動 + 十年計畫-內政資訊業務預算業已編竣, + 所列97,208千元如數減列。" +2016,3708019000,690000,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.8.1, +2016,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2016,6108013700,21114821000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農民保險業務經費21,113,418千元,較上 + 年度減列補助農民參加農民健康保險經費 + 106,304千元、農民參加全民健康保險經 + 費2,299,753千元及彌補農民健康保險虧 + 損等經費331,331千元。 +2.農民保險監理業務經費1,403千元,較上 + 年度減列農民健康保險監理委員會委員兼 + 職費及醫師辦理審查業務等經費181千元 + 。" +2016,6308013500,27115000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 + 費9,923千元,較上年度減列辦理全國性 + 社會團體資訊管理系統建置等經費5,149 + 千元。 +2.健全職業團體組織經費1,261千元,較上 + 年度減列辦理職業團體幹部及團體輔導之 + 研習等經費170千元。 +3.健全合作社場組織經費9,051千元,較上 + 年度增列辦理合作事業管理資訊系統建置 + 等經費4,325千元。 +4.強化合作事業輔導經費6,880千元,較上 + 年度減列推動花東合作事業專案計畫、辦 + 理合作社及儲蓄互助社各類訓練與講習等 + 經費1,520千元。" +2016,5608112000,212665000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 + 37,960千元,較上年度減列辦理推動國家 + 公園維管計畫等經費5,391千元。 +2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 + 5,617千元,較上年度淨減5,500千元,包 + 括: + (1)辦理智慧生態計畫經費2,617千元,較 + 上年度減列2,300千元。 + (2)新增「落實智慧國土-內政圖資整合 + 應用計畫(105-109年)-因應氣候變 + 遷調適策略之智慧國家公園資料庫及系 + 統規劃建置計畫」總經費15,000千元, + 分5年辦理,本年度編列第1年經費3,00 + 0千元。 + (3)上年度辦理國家公園生物多樣性地理 + 資訊系統暨資料庫建置計畫預算業已編 + 竣,所列6,200千元如數減列。 +3.都會公園管理與維護經費67,149千元,較 + 上年度增列高雄及台中都會公園公共設施 + 維護等經費10,963千元。 +4.健全國家公園保護區系統之資源調查及經 + 營管理計畫經費4,535千元,與上年度同 + 。 +5.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計 + 畫經費97,404千元,較上年度減列房屋建 + 築及設備等經費1,950千元。" +2016,5608113000,306539000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, +2016,5708110100,1007691000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ +1.人員維持費921,716千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費581 + 千元。 +2.基本行政工作維持費37,476千元,較上年 + 度減列一般行政事務等經費6,256千元。 +3.營建資訊系統開發管理與維護經費48,499 + 千元,較上年度增列建築管理智慧化服務 + 計畫等經費18,340千元。" +2016,5708111000,1186538000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 + 擬審議、規劃管理經費44,101千元,較上 + 年度增列6,188千元,包括: + (1)研擬國土、區域發展政策與土資場及 + 營建餘土資訊等經費24,601千元,較上 + 年度增列研訂都會區域計畫與後續推動 + 實施機制等經費688千元。 + (2)海岸規劃及資料庫建置計畫總經費57, + 000千元,分4年辦理,104年度已編列1 + 4,000千元,本年度續編第2年經費17,0 + 00千元,較上年度增列3,000千元。 + (3)新增「落實智慧國土-內政圖資整合 + 應用計畫(105-109年)-環境敏感地 + 區查詢單一窗口計畫」總經費16,500千 + 元,分5年辦理,本年度編列第1年經費 + 2,500千元。 +2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 + 建設經費3,860千元,較上年度減列965千 + 元。 +3.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開 + 發經理業輔導管理經費5,462千元,較上 + 年度減列委託辦理住宅需求動向調查案等 + 經費2,976千元。 +4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 + 作經費28,617千元,較上年度淨減6,639 + 千元,包括: + (1)辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維 + 護、諮詢、操作訓練及系統開發工作等 + 經費5,617千元,較上年度增列156千元 + 。 + (2)新增永續智慧城市整合推動方案總經 + 費113,000千元,分4年辦理,本年度編 + 列第1年經費23,000千元。 + (3)上年度辦理智慧綠建築推動方案預算 + 業已編竣,所列29,795千元如數減列。 +5.辦理建築師管理與輔導工作計畫經費5,39 + 3千元,較上年度減列加強建築師管理工 + 作等經費1,977千元。 +6.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 + 管理經費13,829千元,較上年度減列3,45 + 7千元,包括: + (1)建築物實施耐震能力評估及補強方案 + 經費10,960千元,較上年度減列2,960 + 千元。 + (2)推動公寓大廈及社區管理維護等經費2 + ,869千元,較上年度減列497千元。 +7.推動市區道路管理及辦理公共設施保留地 + 等經費3,781千元,較上年度增列代辦工 + 程訴訟費等2,179千元。 +8.辦理共同管道及建設下水道等業務管理經 + 費92,467千元,較上年度淨增10,634千元 + ,包括: + (1)辦理共同管道及建設下水道等業務管 + 理經費1,467千元,較上年度減列366千 + 元。 + (2)新增「落實智慧國土-內政圖資整合 + 應用計畫(105-109年)-公共設施管 + 線資料庫暨管理應用系統建置計畫」總 + 經費472,000千元,分5年辦理,本年度 + 編列第1年經費88,000千元。 + (3)新增「落實智慧國土-內政圖資整合 + 應用計畫(105-109年)-市區道路管 + 線挖掘工程資訊整合計畫」總經費20,0 + 00千元,分5年辦理,本年度編列第1年 + 經費3,000千元。 + (4)上年度辦理國家地理資訊系統建置及 + 推動十年計畫-公共設施管線資料管理 + 供應系統計畫預算業已編竣,所列80,0 + 00千元如數減列。 +9.辦理振興建築投資業措施減輕購屋者利息 + 負擔經費4,503千元,較上年度減列1,089 + 千元,包括: + (1)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 + 息補貼1,082千元,較上年度減列271千 + 元。 + (2)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 + 人負擔之利息差額332千元,較上年度 + 減列83千元。 + (3)辦理莫拉克颱風受災戶住宅補貼方案3 + ,089千元,較上年度減列735千元。 +10.辦理都市計畫與營建行政經費22,623千 + 元,較上年度減列委託辦理臺灣省重要都 + 會區環境地質資料庫建置計畫等經費955 + 千元。 +11.城鎮風貌型塑整體計畫-城鎮風貌型塑計 + 畫總經費4,491,163千元,分4年辦理,10 + 2至104年度已編列3,529,261千元,本年 + 度續編最後1年經費961,902千元,較上年 + 度減列401,954千元。" +2016,5708112100,336780000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費103,556千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費869 + 千元。 +2.基本行政工作維持費10,353千元,較上年 + 度增列資訊設備等經費524千元。 +3.城鄉發展經費5,471千元,較上年度減列 + 委託辦理區域及城鄉發展相關課題研擬作 + 業等經費1,368千元。 +4.區域規劃經費15,000千元,較上年度減列 + 花東地區永續發展策略計畫及相關行政作 + 業經費3,110千元。 +5.國家重要濕地保育計畫總經費533,416千 + 元,分6年辦理,100至104年度已編列381 + ,016千元,本年度續編最後1年經費152,4 + 00千元,較上年度增列44,908千元。 +6.都市計畫書圖重製暨整合應用計畫總經費 + 252,140千元,分5年辦理,103至104年度 + 已編列90,548千元,本年度續編第3年經 + 費50,000千元,較上年度增列5,653千元 + 。 +7.上年度辦理國家地理資訊系統建置及推動 + 十年計畫-土地使用分區及國土規劃資料 + 庫建置與擴充計畫預算業已編竣,所列10 + ,700千元如數減列。" +2016,5708119000,0,交通及運輸設備,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.6.1, +2016,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.7,仍照上年度預算數編列。 +2016,5808115500,8002409000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.市區道路建設發展及研究考核經費8,573 + 千元,較上年度減列2,143千元。 +2.104至107年度生活圈道路交通系統建設計 + 畫(市區道路)總經費30,000,000千元,分 + 4年辦理,104年度已編列5,887,655千元 + ,本年度續編第2年經費6,546,036千元, + 較上年度增列658,381千元。 +3.城鎮風貌型塑整體計畫-市區道路人本環 + 境建設計畫總經費5,346,908千元,分4年 + 辦理,102至104年度已編列3,907,658千 + 元,本年度續編最後1年經費1,439,250千 + 元,較上年度增列372,350千元。 +4.歸墊航港建設基金墊付興建重陽大橋、永 + 福橋及福和橋之銀行貸款本息8,550千元 + ,與上年度同。" +2016,7108114000,12692562000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動下水道工程作業經費3,706千元,較 + 上年度減列水電費等927千元。 +2.污水下水道第五期建設計畫總經費92,712 + ,000千元,分6年辦理,104年度已編列11 + ,444,279千元,本年度續編第2年經費12, + 688,856千元,較上年度增列1,244,577千 + 元。" +2016,3708210100,14972537000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,民政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費14,906,741千元,較上年度核 + 實減列人事費495,001千元,增列撥補勞 + 工退休準備金專戶差額等經費64,954千元 + ,計淨減430,047千元。 +2.基本行政工作維持費65,796千元,較上年 + 度減列辦理臺灣地區犯罪被害調查、辦公 + 用品耗材及各項專業訓練講習等經費7,69 + 0千元,增列統計應用軟體修改及資料登 + 錄等經費2,944千元,計淨減4,746千元。" +2016,3708211000,850563000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,民政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.強化警備應變措施、社會治安維護及國際 + 警察合作經費200,187千元,較上年度減 + 列運用民力協助社會治安維護調查工作等 + 經費6,050千元,增列第14任總統副總統 + 及第9屆立法委員選舉治安維護專案工作 + 、執行擴大臨檢及勤務督導工作等經費88 + ,731千元,計淨增82,681千元。 +2.交通安全維護及交通秩序規劃經費8,564 + 千元,較上年度減列辦理各項專業講習班 + 及兵役替代役交通助理人員專業訓練等經 + 費1,055千元。 +3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 + 經費237,441千元,較上年度減列警察人 + 員因公傷殘死亡慰問金及因公傷殘殉職醫 + 療照護、安置就養金等經費11,603千元, + 增列辦理人事人員講習等經費210千元, + 計淨減11,393千元。 +4.強化警用裝備、車輛等後勤業務經費132, + 188千元,較上年度減列警政署辦公用地 + 租金及員警射擊訓練用子彈等經費60,939 + 千元,增列公務車輛稅捐及規費等經費93 + 2千元,計淨減60,007千元。 +5.強化警政婦幼安全及推動社區治安業務經 + 費66,920千元,較上年度減列督導各警察 + 機關辦理績優警勤區勤務示範觀摩等經費 + 1,475千元,增列辦理警政婦幼安全教育 + 訓練及工作研討會等經費2,076千元,計 + 淨增601千元。 +6.警察業務管理經費14,194千元,較上年度 + 減列各警察機關勤務執行督考等經費548 + 千元,增列數據通訊等經費37千元,計淨 + 減511千元。 +7.加強警察教育訓練業務經費77,220千元, + 較上年度減列臺東綜合體技館設施及提升 + 員警體適能相關活動等經費17,397千元, + 增列柔道場地各項常訓設施維修及設備汰 + 換等經費3,068千元,計淨減14,329千元 + 。 +8.電子處理警政資料經費113,849千元,較 + 上年度減列資安鑑識調查專業人才培訓及 + 警政雲端運算發展計畫所需數據通訊費等 + 10,588千元,增列警政雲端運算發展計畫 + 第二期-警政巨量資料分析與應用案所需 + 數據通訊費、電腦主機及終端工作站設備 + 維護等經費44,012千元,計淨增33,424千 + 元。" +2016,3708211200,317141000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,民政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.警察通訊所辦理有線及無線電訊電路工作 + 經費168,066千元,較上年度淨增21,638 + 千元,包括: + (1)基本行政工作維持與有線及無線電訊 + 業務工作經費77,612千元,較上年度減 + 列數據通訊、未經銓敘退休人員優惠存 + 款利息差額補貼及汰換工程車4輛等經 + 費18,469千元,增列鐵塔機具養護費、 + 中容量微波通信系統及警政發展方案( + 第2期)-充實警用車輛計畫汰換工程 + 車1輛及通訊車1輛等經費11,053千元, + 計淨減7,416千元。 + (2)警政發展方案(第2期)-提升警用通 + 訊系統效能計畫總經費268,110千元, + 分4年辦理,104年度已編列61,400千元 + ,本年度續編第2年經費90,454千元, + 較上年度增列29,054千元。 +2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 + 及零組件製造業務經費6,638千元,較上 + 年度減列國內旅費、械彈庫房安全警報系 + 統及汰換工程車1輛等經費4,226千元,增 + 列資安健診及空調設備等經費993千元, + 計淨減3,233千元。 +3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 + 經費64,818千元,較上年度減列員警服裝 + 、音樂資料庫系統、新聞編播系統等經費 + 20,224千元,增列臺南分臺調幅發射機、 + 主播音室高階廣播級混音器、竹子山發射 + 站屋頂防水工程及警政發展方案(第2期 + )-充實警用車輛計畫汰換通訊車1輛等 + 經費15,366千元,計淨減4,858千元。 +4.民防指揮管制所辦理防情管制業務及通信 + 設施工作經費14,758千元,較上年度減列 + 消耗品、汰換勤務車及個人電腦等經費3, + 938千元,增列資安健診、天線鐵塔、電 + 子警報器及高階伺服器等經費4,474千元 + ,計淨增536千元。 +5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費39 + ,705千元,較上年度減列員警服裝、車輛 + 油料、汰換大型警備車1輛及勤務車1輛等 + 經費9,947千元,增列該局舊大樓防火避 + 難設施改善工程、臺北分局中壢派出所耐 + 震補強工程、警政發展方案(第2期)- + 充實警用車輛計畫汰換巡邏車1輛及機車4 + 輛等經費7,681千元,計淨減2,266千元。 +6.高雄港務警察總隊辦理高雄港區治安維護 + 工作經費7,766千元,較上年度減列員警 + 服裝、赴美國洛杉磯港警局訪問及未經銓 + 敘退休人員優惠存款利息差額補貼等經費 + 424千元,增列值班費等115千元,計淨減 + 309千元。 +7.臺中港務警察總隊辦理臺中港及麥寮工業 + 專��港港區治安維護工作經費5,811千元 + ,較上年度減列員警服裝及伺服器主機等 + 經費928千元,增列辦公廳舍保險及除濕 + 機等經費412千元,計淨減516千元。 +8.基隆港務警察總隊辦理基隆港區治安維護 + 工作經費5,066千元,較上年度減列健康 + 檢查、員警服裝及未經銓敘退休人員優惠 + 存款利息差額補貼等經費233千元。 +9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港及和平工業 + 專用港港區治安維護工作經費4,513千元 + ,較上年度減列員警服裝、汰換巡邏車1 + 輛及印表機等經費1,205千元,增列健康 + 檢查及汰換伺服器等經費504千元,計淨 + 減701千元。" +2016,3708211300,561908000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,民政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.保安警察第一總隊辦理警力派遣、訓練、 + 警戒及秩序維護業務等經費191,749千元 + ,較上年度減列土地租金、室內靶場地下 + 室空調系統、汰換勤務車1輛、大型警備 + 車14輛、通訊車1輛、鐵網拖車3輛及公務 + 機車6輛等經費89,682千元,增列網際網 + 路費、石牌營區忠勇樓防水工程、警政發 + 展方案(第2期)-充實警用車輛計畫汰 + 換勤務車1輛、大型警備車(40人座)12輛 + 及大型警備車(21人座)1輛等經費62,310 + 千元,計淨減27,372千元。 +2.保安警察第二總隊刑事警察大隊辦理查緝 + 盜版、仿冒及保護智慧財產權業務等經費 + 24,428千元,較上年度減列水電費、汰換 + 個人電腦及駐地電話小總機系統設備等經 + 費4,850千元,增列汰換機房網路交換器 + 、警政發展方案(第2期)-充實警用車 + 輛計畫汰換偵防車3輛等經費2,730千元, + 計淨減2,120千元。 +3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 + 經費53,334千元,較上年度減列汰購中階 + 伺服器、個人電腦及人事差勤薪資管理系 + 統等經費17,580千元,增列檢查儀碘化鈉 + 感測子、機動式檢查儀維護費及警政發展 + 方案(第2期)-充實警用車輛計畫汰換 + 大型警備車1輛及偵防車1輛等經費15,448 + 千元,計淨減2,132千元。 +4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 + 警戒及秩序維護業務等經費45,294千元, + 較上年度減列車輛養護費、汰換大型警備 + 車4輛、通訊車1輛、勤務車1輛、巡邏機 + 車1輛及和平、信義樓廳舍整修工程等經 + 費33,101千元,增列電腦設備養護費、警 + 政發展方案(第2期)-充實警用車輛計 + 畫汰換大型警備車4輛、小型警備車2輛、 + 巡邏機車4輛及信義樓耐震補強工程等經 + 費22,792千元,計淨減10,309千元。 +5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 + 警戒及秩序維護業務等經費51,555千元, + 較上年度減列房屋建築養護費、仁武營區 + 整修工程、汰換大型警備車1輛、小型警 + 備車2輛、勤務車1輛及個人電腦等經費20 + ,345千元,增列仁武營區東南側圍牆整建 + 工程、汰換2U高階超薄型伺服器及警政發 + 展方案(第2期)-充實警用車輛計畫汰 + 換大型警備車2輛等經費20,153千元,計 + 淨減192千元。 +6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 + 及中央憲政機關駐衛業務等經費129,473 + 千元,較上年度減列車輛養護費、廳舍遷 + 建計畫工程尾款及汰購電腦等經費84,382 + 千元,增列公文系統維護費、辦公廳舍地 + 磚整修工程及警政發展方案(第2期)- + 充實警用車輛計畫汰換小型警備車2輛及 + 巡邏機車6輛等經費35,781千元,計淨減4 + 8,601千元。 +7.保安警察第七總隊辦理維護派駐機關安全 + 執行專責任務等經費66,075千元,較上年 + 度減列環境佈置及各項雜支、汰換勤務車 + 2輛、偵防車6輛、吉普式巡邏車2輛、巡 + 邏車7輛及巡邏機車2輛等經費22,048千元 + ,增列公文系統維護、資安健診等資訊操 + 作維護費、刑事辦案偵訊室整修工程及警 + 政發展方案(第2期)-充實警用車輛計 + 畫汰換勤務車3輛、偵防車4輛、吉普式偵 + 防車8輛、巡邏車1輛及巡邏機車5輛等經 + 費17,802千元,計淨減4,246千元。" +2016,3708211400,273660000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,民政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費25,433千元,較上年 + 度減列文康活動費、房屋建築養護費及辦 + 公器具養護費等3,135千元,增列環境清 + 潔等經費273千元,計淨減2,862千元。 +2.維持交通秩序及安全經費248,227千元, + 較上年度淨增8,088千元,包括: + (1)交通秩序及安全工作經費177,207千元 + ,較上年���減列車輛油料、保險費及養 + 護費等14,201千元,增列郵寄違規通知 + 單、移送聯及回覆聯所需郵資等經費8, + 080千元,計淨減6,121千元。 + (2)辦理警政發展方案(第2期)-充實警 + 用車輛計畫汰換勤務車8輛、偵防車1輛 + 及巡邏車28輛等經費48,120千元,較上 + 年度增列40,470千元。 + (3)新增辦理勤務寢室耐震補強工程、購 + 置多功能數位固定桿及汰換雷射測速器 + 等經費22,900千元。 + (4)上年度辦理辦公廳舍耐震補強工程、 + 汰換資訊硬體設備、有線電話設備及無 + 線電通訊鐵塔等預算業已編竣,所列49 + ,161千元如數減列。" +2016,3708211500,735561000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,民政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持經費86,632千元,較上 + 年度減列環境佈置及各項雜支等經費4,34 + 6千元。 +2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費43,330千 + 元,較上年度減列指紋電腦系統(含擴充) + 及活體掃描設備維護等經費6,744千元, + 增列個人電腦防毒軟體使用授權暨技術服 + 務等經費2,029千元,計淨減4,715千元。 +3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費8, + 059千元,較上年度減列參加中日合作緝 + 毒會議等經費84千元,增列派駐泰國及韓 + 國聯絡官之機票費等1,756千元,計淨增1 + ,672千元。 +4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費8,94 + 9千元,較上年度減列鑑識中心各項鑑驗 + 器材、儀器及槍彈比對器材維護等經費4, + 619千元,增列手持式X光偵檢儀維護等經 + 費605千元,計淨減4,014千元。 +5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 + 163,543千元,較上年度減列調取通信紀 + 錄費、刑事辦案工作費及尿液檢驗費等26 + ,766千元,增列分攤iWIN網路內容防護機 + 構計畫等經費1,631千元,計淨減25,135 + 千元。 +6.辦理刑事偵防綜合業務經費87,961千元, + 較上年度減列通訊監察系統維護等經費6, + 762千元,增列公文線上簽核系統維護等 + 經費1,995千元,計淨減4,767千元。 +7.充實刑事警察設備經費337,087千元,較 + 上年度淨增162,377千元,包括: + (1)購置刑事、鑑識偵防器材及辦公事務 + 設備等經費8,520千元,較上年度減列1 + 0,215千元。 + (2)辦理警政發展方案(第2期)-充實警 + 用車輛計畫汰換偵防車13輛、勤務車2 + 輛、現場勘察車1輛及特種警備車1輛等 + 經費12,180千元,較上年度增列910千 + 元。 + (3)辦理警政發展方案(第2期)-精進鑑 + 識及防爆設備計畫總經費72,270千元, + 分4年辦理,104年度已編列36,470千元 + ,本年度續編第2年經費17,900千元, + 較上年度減列18,570千元。 + (4)辦理警政發展方案(第2期)-通訊監 + 察系統建置計畫總經費245,151千元, + 分3年辦理,其中本科目項下編列設備 + 及投資239,451千元,104年度已編列56 + ,400千元,本年度續編第2年經費115,2 + 20千元,較上年度增列58,820千元。 + (5)辦理警政指紋電腦子系統設備更新案 + 計畫總經費124,950千元,分2年辦理, + 104年度已編列22,700千元,本年度續 + 編最後1年經費102,250千元,較上年度 + 增列79,550千元。 + (6)新增偵查第八大隊廳舍耐震補強工程8 + ,500千元。 + (7)新增個人電腦57台、伺服器主機1台、 + 入侵防護系統1套、影音資料儲存設備 + 、建置雲端與IP定位資料保存實驗平臺 + 等經費8,667千元。 + (8)新增165反詐騙專線系統備援及虛擬主 + 機平台建置3,500千元。 + (9)新增購置微物跡證鏡檢及顯微光譜分 + 析法鑑析設備11,500千元。 + (10)新增加速行動寬頻服務及產業發展計 + 畫-4G行動通訊資料分析計畫經費49,0 + 00千元,其中本科目項下編列設備及投 + 資48,850千元。 + (11)上年度辦理室外高壓變電站遷移至室 + 內電力工程、建置驗證大量資料分析技 + 術與過濾機制平臺、購置場發射掃描式 + 電子顯微鏡及X射線能譜分析儀等預算 + 業已編竣,所列29,135千元如數減列。" +2016,3708211600,1847851000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,民政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政及教務工作維持費65,102千元, + 較上年度減列員警服裝及電話通訊等經費 + 2,469千元,增列學生寢室瓦斯及刊物發 + 行等經費2,029千元,計淨減440千元。 +2.基本教學訓輔工作經費94,063千元,較上 + 年度淨減5,507千元,包括: + (1)辦理教學訓輔工作經費76,795千元, + 較上年度��列駐地修繕及學生體康活動 + 費等3,966千元,增列學生書籍印製費 + 、教室及實驗室電費等2,105千元,計 + 淨減1,861千元。 + (2)新增樹人樓教師研究室改建教室工程 + 、圖書館自動化系統升級及購置雙層鋁 + 床等經費17,268千元。 + (3)上年度辦理圖書館、樂育樓餐廳及經 + 國樓電梯更新工程、汰換伺服器及監視 + 系統主機等預算業已編竣,所列20,914 + 千元如數減列。 +3.學生公費1,676,686千元,較上年度減列 + 實習手冊及指導費等87千元,增列學生生 + 活津貼、主副食費、服裝費及相關訓練費 + 等248,863千元,計淨增248,776千元。 +4.辦理招生考試工作經費12,000千元,與上 + 年度同。" +2016,3708219000,16147000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.3.8.1, +2016,3708219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,民政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 +2016,3708410100,577685000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費558,334千元,較上年度減列 + 教職員之法定編制人員待遇等經費12,011 + 千元。 +2.基本行政工作維持費19,351千元,較上年 + 度減列汰換辦公設備等經費331千元。" +2016,3708410200,462224000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教務行政及警察博物館工作維持經費7,06 + 2千元,較上年度減列編印警學叢刊等經 + 費256千元。 +2.教學訓輔基本工作維持經費103,634千元 + ,較上年度增列科學館整修維護及實驗室 + 工作等經費26,364千元。 +3.出國研究及出席國際會議經費430千元, + 較上年度增列刑事鑑識教學研究出國培訓 + 計畫等經費125千元。 +4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 + 經費24,714千元,較上年度增列體技教學 + 訓練等經費1,698千元。 +5.員警升(在)職暨特考班教育訓練及生活 + 管理經費42,616千元,較上年度減列辦理 + 參加警察特考及格人員訓練班所需生活津 + 貼及相關訓練等經費2,510千元。 +6.學生公費276,418千元,較上年度增列學 + 生主副食等經費8,701千元。 +7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費1,23 + 1千元,較上年度增列辦理推廣教育學分 + 班經費162千元。 +8.辦理招生考試工作經費6,119千元,較上 + 年度減列試務經費1,661千元。" +2016,3708419000,57439000,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,民政支出,7.4.3.1, +2016,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3708510100,511022000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費438,377千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費14,4 + 05千元。 +2.基本行政工作維持費72,645千元,較上年 + 度增列地方消防人員因公傷殘及死亡慰問 + 金等13,290千元。" +2016,3708511000,1016442000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強災害管理工作經費177,602千元,較 + 上年度淨增22,174千元,包括: + (1)辦理各類災害預防、防災、逃生媒體 + 宣導等經費24,401千元,較上年度減列 + 辦理推動社區防災工作等經費805千元 + 。 + (2)災害防救深耕第2期計畫總經費436,79 + 0千元,分4年辦理,103至104年度已編 + 列196,039千元,本年度續編第3年經費 + 153,201千元,較上年度增列22,979千 + 元。 +2.加強火災預防與危險物品管理工作經費93 + ,820千元,較上年度淨減10,524千元,包 + 括: + (1)辦理各級消防機關消防安全檢查人員 + 專業講習及購置火災現場勘查鑑定儀器 + 設備等經費22,991千元,較上年度減列 + 辦理火災原因鑑定在職班等經費1,608 + 千元。 + (2)辦理液化石油氣新出廠容器及一般爆 + 竹煙火登錄、型式認可、個別認可及合 + 格標示印製核發等經費70,829千元,較 + 上年度增列1,024千元。 + (3)上年度液化石油氣容器(含容器閥)汰 + 換補助計畫預算業已編竣,所列9,940 + 千元如數減列。 +3.加強救災救護工作經費120,843千元,較 + 上年度淨增17,695千元,包括: + (1)辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓 + 練及購置災害搶救、救護裝備等經費45 + ,203千元,較上年度減列充實救災救護 + 裝備及辦理各級救護技術員訓練��經費 + 13,071千元。 + (2)充實民間救難團體及救難志願組織裝 + 備器材計畫總經費585,364千元,分9年 + 辦理,97至104年度已編列559,724千元 + ,本年度續編最後1年經費25,640千元 + ,較上年度減列19,234千元。 + (3)新增精進消防救災裝備器材計畫總經 + 費285,258千元,分4年辦理,本年度編 + 列第1年經費50,000千元。 +4.加強防救災資通訊工作經費196,940千元 + ,較上年度淨減55,145千元,包括: + (1)辦理防救災資通訊系統、衛星及微波 + 通訊系統維護等經費138,874千元,較 + 上年度減列辦理防救災專用衛星及微波 + 通訊系統等維運相關事務經費12,657千 + 元。 + (2)防救災雲端計畫總經費326,831千元, + 分5年辦理,101至104年度已編列268,7 + 65千元,本年度續編最後1年經費58,06 + 6千元,較上年度增列11,746千元。 + (3)上年度緊急、災害通報專用無線電通 + 訊系統第2階段建置計畫預算業已編竣 + ,所列54,234千元如數減列。 +5.加強消防訓練中心工作經費406,517千元 + ,較上年度淨增310,235千元,包括: + (1)辦理消防役訓練、擴大消防及義消人 + 員實火專業訓練等經費67,244千元,較 + 上年度減列水電及購置訓練用裝備器材 + 等經費6,545千元。 + (2)消防署訓練中心充實建置計畫總經費9 + 14,129千元,分6年辦理,104年度已編 + 列22,493千元,本年度續編第2年經費3 + 39,273千元,較上年度增列316,780千 + 元。 +6.加強特種搜救工作經費20,720千元,較上 + 年度減列購置特種災害搶救裝備器材及搜 + 救訓練等經費1,090千元。" +2016,3708512000,280642000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基隆港務消防業務60,952千元,較上年度 + 減列駕駛1人之人事費等862千元。 +2.臺中港務消防業務66,231千元,較上年度 + 核實減列人事費等1,396千元。 +3.高雄港務消防業務85,315千元,較上年度 + 減列工友1人之人事費等1,376千元。 +4.花蓮港務消防業務68,144千元,較上年度 + 核實減列人事費等668千元。" +2016,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3708550100,183319000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費180,275千元,較上年度核實 + 減列人事費1,306千元。 +2.基本行政工作維持費3,044千元,較上年 + 度減列水電及通訊等經費646千元。" +2016,3708551000,6558281000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.徵兵處理經費284,630千元,較上年度增 + 列補助地方政府辦理役男體複檢經費27,3 + 05千元。 +2.役政人員培訓計畫經費507千元,較上年 + 度減列辦理役政及替代役業務人員訓練、 + 講習等經費56千元。 +3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 + 救助經費144,566千元,較上年度減列常 + 備役役男暨其家屬生活扶慰助及軍人公墓 + 整修建工程等經費34,125千元。 +4.兵役宣導工作經費1,870千元,與上年度 + 同。 +5.辦理替代役工作經費6,126,708千元,較 + 上年度增列替代役役男薪給、主副食及保 + 險等經費998,286千元。" +2016,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,3708580100,3233518000,無細項,內政部主管,移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,201,609千元,較上年度增 + 列人事費及撥補勞工退休準備金專戶差額 + 等經費54,621千元。 +2.基本行政工作維持費31,909千元,較上年 + 度增列移民特考三等專業訓練及替代役訓 + 練等經費10,219千元。" +2016,3708581100,1170238000,無細項,內政部主管,移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.貫徹執行入出國及移民政策經費199,656 + 千元,較上年度增列水電費、房屋建築養 + 護費及辦公室租金等22,236千元。 +2.辦理海外事務及人流管理工作經費48,589 + 千元,較上年度增列駐外人員業務費、技 + 術教官訓練及彈藥等經費4,612千元。 +3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 + 費416,028千元,較上年度淨減6,708千元 + ,包括: + (1)入出國移民管理資訊系統維運經費296 + ,355千元,較上年度增列資訊系統軟硬 + 體維護及電腦軟硬體設備等經費26,651 + 千元。 + (2)移民資訊��端服務發展計畫總經費389 + ,000千元,分3年辦理,104年度已編列 + 82,270千元,本年度續編第2年經費90, + 000千元,較上年度增列7,730千元。 + (3)新增建構新住民數位公平機會計畫總 + 經費169,750千元,分4年辦理,本年度 + 編列第1年經費29,673千元。 + (4)上年度辦理個人生物特徵識別資料蒐 + 集管理及運用建置計畫預算業已編竣, + 所列45,567千元如數減列。 + (5)上年度推動新住民資訊素養教育計畫 + 預算業已編竣,所列25,195千元如數減 + 列。 +4.移民輔導人口販運防制及居留定居管理經 + 費346,983千元,較上年度增列補助新住 + 民發展基金等經費300,841千元。 +5.加強入出國及移民管理規劃經費7,021千 + 元,較上年度增列辦理大陸專業及商務人 + 士線上系統電話諮詢等經費3,559千元。 +6.執行外來人口管理服務及違法調查處理業 + 務經費142,394千元,較上年度淨增12,61 + 7千元,包括: + (1)執行移民服務及入出國管理經費20,48 + 7千元,較上年度減列彰化縣服務站辦 + 公廳舍搬遷整修工程等經費8,253千元 + 。 + (2)執行國境內面談、聯絡調查及外來人 + 口訪查等經費13,803千元,較上年度減 + 列辦公事務等經費1,206千元,增列澎 + 湖縣專勤隊廳舍整修工程等經費3,174 + 千元,計淨增1,968千元。 + (3)外來人口收容管理及遣返業務經費23, + 104千元,較上年度減列水電費、保全 + 及伙食等經費18,954千元。 + (4)臺中辦公廳舍興建工程計畫總經費140 + ,226千元,分4年辦理,102至104年度 + 已編列55,226千元,本年度續編最後1 + 年經費85,000千元,較上年度增列37,8 + 56千元。 +7.執行國境管理及查驗許可經費9,567千元 + ,較上年度增列教育訓練費及辦公事務等 + 經費983千元。" +2016,3708589000,22143000,交通及運輸設備,內政部主管,移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, +2016,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5208610100,82384000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費76,015千元,較上年度核實減 + 列人事費1,020千元。 +2.基本行政工作維持費6,369千元,較上年 + 度減列雜項設備等經費56千元。" +2016,5208615500,401824000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃經費9,886千元,較上年度減列 + 建築與都市計畫法規組織及經營管理研究 + 382千元,增列全人關懷生活環境科技計 + 畫經費598千元,計淨增216千元。 +2.安全防災經費45,078千元,較上年度增列 + 建築防火安全工程創新科技及應用研發計 + 畫等經費5,944千元。 +3.工程技術經費58,906千元,較上年度增列 + 建築技術多元創新與推廣應用精進計畫等 + 經費6,495千元。 +4.環境控制經費287,954千元,較上年度淨 + 增29,055千元,包括: + (1)創新低碳綠建築環境科技計畫及智慧 + 化環境科技發展推廣計畫等經費74,350 + 千元,較上年度增列2,425千元。 + (2)新增永續智慧城市-智慧綠建築與社區 + 推動方案總經費1,601,000千元,分4年 + 辦理,本年度編列第1年經費207,003千 + 元。 + (3)性能實驗中心試驗服務計畫6,601千元 + ,與上年度同。 + (4)上年度智慧綠建築推動方案預算業已 + 編竣,所列180,373千元如數減列。" +2016,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,3708650100,396583000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費358,932千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費5,795千元。 +2.基本行政工作維持費37,651千元,較上年 + 度減列一般事務費等1,781千元,增列勤 + 務第一大隊第一隊土地租金等1,352千元 + ,計淨減429千元。" +2016,3708651000,1780343000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航務、機務及飛安經費1,763,948千元, + 較上年度淨減242,826千元,包括: + (1)航空類用油、辦理飛行人員學科訓練 + 及空勤機組人員團體保險等經費49,188 + 千元,較上年度減列汰換飛行員緊急發 + 報機電池等經費2,752千元,增列航空 + 用油等經費5,097千元,計淨增2,345千 + 元。 + (2)黑鷹直升機種子人員訓練暨初次航材 + 籌補計畫總經費6,672,000千元,分6年 + 辦理,103至104年度已編列1,467,013 + 千元,本年度續編第3年經費807,200千 + 元,較上年度減列159,813千元。 + (3)飛機維護計畫總經費6,458,840千元, + 分5年辦理,104年度已編列992,918千 + 元,本年度續編第2年經費907,560千元 + ,較上年度減列85,358千元。 +2.勤務指揮工作經費16,395千元,較上年度 + 減列辦理勤務專用通訊系統維護等經費2, + 079千元,增列購置勤務專用無線電設備 + 等經費4,124千元,計淨增2,045千元。" +2016,3708659000,0,營建工程,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, +2016,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3911010100,7887347000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費7,417,059千元,較上年度核 + 實減列人事費41,842千元。 +2.基本行政工作維持費143,297千元,較上 + 年度減列辦公房舍養護等經費932千元。 +3.檔案及資訊處理228,653千元,較上年度 + 增列強化資訊安全專案等經費14,342千元 + 。 +4.北美事務協調委員會事務管理91,173千元 + ,較上年度減列房屋建築養護費等14千元 + ,新增支付一次性辦公室租金88,424千元 + ,計淨增88,410千元。 +5.桃園國際機場接待室基本行政維持7,165 + 千元,較上年度減列一般事務費等6千元 + 。" +2016,3911011000,248315000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,8.1.2.1, +2016,3911011300,3152341000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,943, + 693千元,較上年度減列其他業務租金、 + 物品及一般事務費等97,923千元。 +2.駐外經濟單位基本行政工作維持費61,332 + 千元,較上年度減列一般事務費及國外旅 + 費等7,248千元。 +3.駐外教育單位基本行政工作維持費28,188 + 千元,較上年度減列國外旅費等3,132千 + 元。 +4.駐外觀光單位基本行政工作維持費23,511 + 千元,較上年度減列通訊費及一般事務費 + 等2,723千元。 +5.駐外僑務單位基本行政工作維持費17,389 + 千元,較上年度增列一般事務費等1,561 + 千元。 +6.駐外科技單位基本行政工作維持費19,566 + 千元,較上年度減列一般事務費等2,174 + 千元。 +7.駐外文化中心基本行政工作維持費52,674 + 千元,較上年度增列一般事務費等14,392 + 千元。 +8.駐外原子能科學發展業務基本行政工作維 + 持費1,538千元,較上年度減列通訊費及 + 國外旅費等171千元。 +9.駐外金融單位基本行政工作維持費3,109 + 千元,較上年度減列國外旅費等345千元 + 。 +10.新增駐外醫療衛生推廣業務基本行政工 + 作維持費1,341千元。" +2016,3911011400,1684516000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.參與國際組織活動359,017千元,較上年 + 度增列世界貿易組織(WTO)年費與參與亞 + 太經濟合作(APEC)會議及活動等經費51,2 + 26千元。 +2.協助各種國際交流790,848千元,較上年 + 度減列17,945千元,包括: + (1)學術交流161,379千元,較上年度減列 + 辦理對美學術界交流活動等經費4,300 + 千元。 + (2)文化交流93,142千元,較上年度減列 + 亞太地區、亞西及非洲地區、拉丁美洲 + 暨加勒比海地區文化外交等經費14,668 + 千元。 + (3)經貿外交213,776千元,較上年度增列 + 亞太地區經貿交流活動等經費600千元 + 。 + (4)其他國際交流活動322,551千元,較上 + 年度增列亞西及非洲地區交流活動等經 + 費423千元。 +3.出國訪問125,969千元,較上年度增列國 + 外旅費8,590千元。 +4.訪賓接待408,682千元,較上年度增列亞 + 太地區、北美地區、拉丁美洲暨加勒比海 + 地區外賓訪華接待等經費12,019千元。" +2016,3911011500,9020370000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外技術服務1,089,083千元,較上年度 + 減列辦理拉丁美洲及加勒比海地區技術服 + 務計畫等經費124,305千元。 +2.加強雙邊及多邊合作7,931,287千元,較 + 上年度增列亞太地區、非洲地區、拉丁美 + 洲及加勒比海地區雙邊合作計畫等經費67 + 5,193千元。" +2016,3911016100,141418000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,8.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對國際之關懷救助及重建135,590千元, + 較上年度減列對國際間重大災變援助經費 + 205千元。 +2.旅外國人急難救助5,828千元,較上年度 + 減列對國人旅外遭緊急危難之協助經費10 + 0千元。" +2016,3911019000,183302000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.7.1, +2016,3911019800,79500000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.8,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,391101A000,444512000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.9, +2016,3911100100,262364000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費224,464千元,較上年度核實 + 減列人事費5,878千元。 +2.基本行政工作維持費37,900千元,較上年 + 度增列虛擬系統作業軟體升級等經費2,18 + 9千元。" +2016,3911101000,1184700000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費55,822千元,較上年 + 度減列護照申請書調閱管理系統等經費7, + 131千元。 +2.印刷及製作護照1,026,834千元,較上年 + 度增列晶片護照印製等經費49,757千元。 +3.印製申請證照表件及須知22,839千元,較 + 上年度增列印製外館領務表格等經費895 + 千元。 +4.加強領務服務工作64,791千元,較上年度 + 增列委託戶政事務所代辦業務等經費3,25 + 3千元。 +5.領務電信傳遞8,970千元,較上年度增列 + 通訊費83千元。 +6.領務分支機構工作維持費5,444千元,較 + 上年度減列業務費等155千元。" +2016,3911109000,0,交通及運輸設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, +2016,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3911200100,69371000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費51,650千元,較上年度核實減 + 列人事費3,176千元。 +2.基本行政工作維持費17,721千元,較上年 + 度減列一般事務費與設施及機械設備養護 + 費等592千元。" +2016,3911201000,20223000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, +2016,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,4614010100,704820000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費272,292千元,較上年度增列 + 文職人員公保費率調整等經費369千元。 +2.基本行政工作維持費432,528千元,較上 + 年度減列支援勤務及維護管理等經費110, + 645千元。" +2016,4614011000,170380000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.戰略規劃及國防評估作業費70,459千元, + 較上年度減列國防報告書印製等經費5,34 + 5千元。 +2.國防資源管理作業費55,967千元,較上年 + 度減列航太展等經費14,630千元。 +3.法務及督考作業費43,954千元,較上年度 + 減列行政作業費等2,505千元。" +2016,4614019000,0,其他設備,國防部主管,國防部,一般建築及設備,國防支出,9.1.3.1, +2016,5214011000,439646000,無細項,國防部主管,國防部,一般科學研究,科學支出,9.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.軍品研發經費48,015千元,係辦理國防科 + 技學術合作計畫,較上年度增列武器研發 + 等經費990千元。 +2.國防專技經費391,631千元,係辦理開發 + 具前瞻性應用之國防科技項目,較上年度 + 增列關鍵技術研發等經費95,949千元。" +2016,5214012000,87185000,無細項,國防部主管,國防部,科技專案,科學支出,9.1.5,"本年度預算數87,185千元,係辦理軍民通用 +之高功率模組產業及應用生根計畫,較上年 +度減列16,253千元。" +2016,4614020100,3422670000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部900,222千元。 + (2)海軍司令部387,647千元。 + (3)空軍司令部424,060千元。 + (4)後備指揮部242,778千元。 + (5)憲兵指揮部75,677千元。 + (6)政治作戰局354,375千元。 + (7)軍備局86,500千元。 + (8)主計局131,653千元。 + (9)軍醫局389,803千元。 + (10)國防大學28,495千元。 + (11)中正國防幹部預備學校3,994千元。 + (12)參謀本部203,676千元。 + (13)防空飛彈指揮部46,816千元。 + (14)軍事情報局27,618千元。 + (15)電訊發��室85,087千元。 + (16)資電作戰指揮部22,935千元。 + (17)院檢單位11,334千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)人事行政經費336,497千元,較上年度 + 減列人才招募等經費1,153千元。 + (2)情報及測量作業經費267,203千元,較 + 上年度增列偽裝整備維護等經費5,351 + 千元。 + (3)軍法及法制作業經費23,329千元,較 + 上年度減列法律服務等經費2,781千元 + 。 + (4)採購及外購軍品作業費經費185,637千 + 元,較上年度增列軍品運輸作業等經費 + 2,300千元。 + (5)史政作業經費12,696千元,較上年度 + 增列軍史展覽等經費1,725千元。 + (6)計畫管理作業經費10,648千元,與上 + 年度同。 + (7)效益評估作業經費1,744千元,與上年 + 度同。 + (8)官兵權益保障作業經費5,548千元,與 + 上年度同。 + (9)研考作業經費2,216千元,與上年度同 + 。 + (10)主計作業經費52,679千元,與上年度 + 同。 + (11)行政事務經費1,392,568千元,較上 + 年度減列行政勤務等經費53,454千元。 + (12)其他作業經費84,959千元,較上年度 + 減列專案慰問等經費2,000千元。 + (13)國會連絡作業經費2,930千元,較上 + 年度減列國會行政等經費100千元。 + (14)案管作業經費31,374千元,較上年度 + 增列文案卷管理等經費1,490千元。 + (15)督察作業經費38,635千元,較上年度 + 增列專案督考等經費569千元。 + (16)政戰綜合作業經費510,752千元,較 + 上年度減列重大慶典活動等經費25,525 + 千元。 + (17)軍事醫療作業經費412,863千元,較 + 上年度減列醫療設備搬遷案等經費5,08 + 2千元。 + (18)軍眷服務經費50,392千元,與上年度 + 同。" +2016,4614020200,858622000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政管理經費728,235千元,較上年度減 + 列情報資訊系統保養維修等經費344千元 + 。 +2.情報教育訓練經費45,207千元,較上年度 + 增列國安特考人員訓練等經費4,261千元 + 。 +3.情報建築及設備經費85,180千元,較上年 + 度減列第14任總統大選安危車輛購置等經 + 費48,971千元。" +2016,4614021200,6201157000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部1,265,931千元。 + (2)海軍司令部496,213千元。 + (3)空軍司令部2,268,131千元。 + (4)後備指揮部574,817千元。 + (5)憲兵指揮部67,351千元。 + (6)政治作戰局7,922千元。 + (7)軍備局13,625千元。 + (8)主計局33,382千元。 + (9)軍醫局55,688千元。 + (10)國防大學221,560千元。 + (11)中正國防幹部預備學校32,447千元。 + (12)參謀本部1,098,525千元。 + (13)防空飛彈指揮部47,263千元。 + (14)軍事情報局8,024千元。 + (15)電訊發展室4,031千元。 + (16)資電作戰指揮部5,829千元。 + (17)院檢單位418千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)軍事書籍編印經費20,149千元,與上 + 年度同。 + (2)教育行政經費1,505,379千元,較上年 + 度增列軍售訓練等經費272,654千元。 + (3)動員整備經費359,205千元,較上年度 + 增列全民防衛動員整備及演訓作業等經 + 費5,000千元。 + (4)部隊特別補助經費289,682千元,較上 + 年度減列一般事務費等28,596千元。 + (5)作戰綜合作業經費803,442千元,較上 + 年度減列營區整體安全規劃等經費50,5 + 49千元。 + (6)訓練綜合作業經費3,223,300千元,較 + 上年度減列體能鑑測及訓場整修等經費 + 1,134,130千元。" +2016,4614021400,58589316000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部20,608,661千元。 + (2)海軍司令部12,074,707千元。 + (3)空軍司令部21,360,245千元。 + (4)後備指揮部225,151千元。 + (5)憲兵指揮部185,013千元。 + (6)政治作戰局82,238千元。 + (7)軍備局263,849千元。 + (8)主計局30,192千元。 + (9)軍醫局312,848千元。 + (10)國防大學142,936千元。 + (11)中正國防幹部預備學校29,712千元。 + (12)參謀本部456,632千元。 + (13)防空飛彈指揮部2,133,346千元。 + (14)軍事情報局64,660千元。 + (15)電訊發展室74,762千元。 + (16)資電作戰指揮部527,521千元。 + (17)院檢單位16,843千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)一般彈藥購製與維護經費3,388,993千 + 元,較上年度增列彈藥採購及維護等經 + 費473,399千元。 + (2)運輸作業經費542,610千元,較上年度 + 減列公路運輸等經費50,000千元。 + (3)後勤綜合勤務經費593,695千元,較上 + 年度減列後勤整備綜合業務等經費4,65 + 4千元。 + (4)設施修繕維護與管理經費1,768,078千 + 元,較上年度減列生活設施改善等經費 + 1,119,434千元。 + (5)營產管理經費147,672千元,與上年度 + 同。 + (6)水電供應經費3,004,243千元,與上年 + 度同。 + (7)一般作戰設施經費183,150千元,較上 + 年度增列作戰設施維護等經費3,682千 + 元。 + (8)通信電子與資訊管理經費1,439,638千 + 元,較上年度減列迅安系統維護等經費 + 700,713千元。 + (9)電腦兵棋作業經費56,916千元,較上 + 年度增列模擬系統作業等經費377千元 + 。 + (10)軍事單位裝備零附件購製及保修經費 + 37,586,954千元,較上年度增列各項裝 + 備零附件採購等經費4,646,893千元。 + (11)後勤補給支援經費9,877,367千元, + 較上年度增列油料設施改善等經費196, + 589千元。" +2016,4614021500,78480133000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部14,898,958千元。 + (2)海軍司令部5,930,902千元。 + (3)空軍司令部19,677,177千元。 + (4)後備指揮部36,076千元。 + (5)憲兵指揮部10,551千元。 + (6)政治作戰局27,888千元。 + (7)軍備局13千元。 + (8)主計局24千元。 + (9)軍醫局472千元。 + (10)國防大學391千元。 + (11)中正國防幹部預備學校88千元。 + (12)參謀本部61千元。 + (13)防空飛彈指揮部37,894,842千元。 + (14)軍事情報局1,879千元。 + (15)電訊發展室513千元。 + (16)資電作戰指揮部298千元。 +2.本年度預算數之內容如下: + (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費74, + 766,303千元,包括: + <1>國軍重要指揮所防護裝備整備計畫 + 總經費689,915千元,101-107年執行 + ,以前年度已編列194,934千元,本 + 年度編列145,608千元。 + <2>國軍重型消毒裝備整備計畫總經費8 + 05,000千元,104-106年執行,以前 + 年度已編列230,000千元,本年度編 + 列249,275千元。 + <3>國軍通用化學防護效期軍品整備計 + 畫總經費33,075千元,103-106年執 + 行,以前年度已編列17,445千元,本 + 年度編列8,959千元。 + <4>國軍生物偵檢裝備整備計畫總經費4 + 69,500千元,101-107年執行,以前 + 年度已編列162,620千元,本年度編 + 列53,360千元。 + <5>裝步戰鬥車計畫總經費58,155,726 + 千元,95-110年執行,以前年度已編 + 列23,909,946千元,本年度編列4,97 + 6,432千元。 + <6>偵防車汰換計畫總經費41,462千元 + ,104-108年執行,以前年度已編列6 + ,532千元,本年度編列7,814千元。 + <7>國軍防護面具計畫總經費916,673千 + 元,105-113年執行,本年度編列63, + 898千元。 + <8>陸軍司令部新型攻擊直升機計畫總 + 經費62,072,410千元,97-106年執行 + ,以前年度已編列57,277,147千元, + 本年度編列2,381千元。 + <9>陸軍司令部新型通用直升機計畫總 + 經費84,201,964千元,97-109年執行 + ,以前年度已編列43,212,660千元, + 本年度編列6,775,009千元。 + <10>陸軍司令部生物偵檢車計畫總經費 + 975,000千元,104-106年執行,以前 + 年度已編列150,000千元,本年度編 + 列35,000千元。 + <11>海軍司令部籌獲美派里級巡防艦計 + 畫總經費5,557,022千元,103-107年 + 執行,以前年度已編列2,329,902千 + 元,本年度編列3,052,432千元。 + <12>海軍司令部單人手持式無人飛行載 + 具系統計畫總經費46,500千元,104- + 105年執行,以前年度已編列27,900 + 千元,本年度編列18,600千元。 + <13>海軍司令部AAV7兩棲突擊車缺裝補 + 充計畫總經費5,274,439千元,104-1 + 08年執行,以前年度已編列178,248 + 千元,本年度編列888,440千元。 + <14>海軍司令部各式靶機具採購案計畫 + 總經費177,235千元,104-108年執行 + ,以前年度已編列50,244千元,本年 + 度編列31,167千元。 + <15>海軍司令部籌獲獵雷艦第二階段計 + 畫總經費35,833,943千元,102-113 + 年執行,以前年度已編列3,478,771 + 千元,本年度編列42,743千元。 + <16>海軍司令部S-70C反潛直升機性能 + 提升計畫總經費831,570千元,103-1 + 07年執行,本年度編列482,036千元 + 。 + <17>空軍司令部P-3C長程定翼反潛機計 + 畫總經費48,648,482千元,96-107年 + 執行,以前年度已編列41,502,396千 + 元,本年度編列1,046,449千元。 + <18>空軍司令部F-16A/B型戰機性能�� + 升計畫總經費109,804,336千元,101 + -112年執行,以前年度已編列67,354 + ,661千元,本年度編列13,338,615千 + 元。 + <19>空軍司令部後續IDF戰機性能提升 + 計畫總經費16,725,585千元,103-10 + 6年執行,以前年度已編列6,176,891 + 千元,本年度編列4,759,679千元。 + <20>政治作戰局偵防器材汰換計畫總經 + 費26,925千元,102-106年執行,以 + 前年度已編列15,356千元,本年度編 + 列6,890千元。 + <21>防空飛彈指揮部愛二性能提升及採 + 購愛三計畫總經費178,681,789千元 + ,96-110年執行,以前年度已編列97 + ,833,391千元,本年度編列32,422,6 + 15千元。 + <22>防空飛彈指揮部陸基防空飛彈系統 + 計畫總經費74,822,686千元,104-11 + 3年執行,以前年度已編列2,807,255 + 千元,本年度編列5,420,947千元。 + <23>陸軍司令部二級廠固定式起重機計 + 畫經費25,200千元。 + <24>陸軍司令部沐浴機籌購計畫總經費 + 47,046千元,105-108年執行,本年 + 度編列7,826千元。 + <25>陸軍司令部陸航機隊維保能量整合 + 案計畫總經費2,272,750千元,105-1 + 09年執行,本年度編列95,910千元。 + <26>陸軍司令部國軍地面部隊C4ISR系 + 統-先導生產階段計畫總經費2,380,5 + 00千元,105-110年執行,本年度編 + 列46,223千元。 + <27>海軍司令部雙艉浮動式塢門計畫經 + 費43,000千元。 + <28>海軍司令部汰換廠務機具裝備及設 + 施計畫總經費221,646千元,105-107 + 年執行,本年度編列14,046千元。 + <29>海軍司令部多功能人員運輸艦第一 + 階段合約設計計畫經費49,050千元。 + <30>海軍司令部戰備發電機計畫經費16 + ,400千元。 + <31>海軍司令部淨水車計畫總經費32,1 + 30千元,105-106年執行,本年度編 + 列16,065千元。 + <32>海軍司令部特種作戰突擊艇暨硬殼 + 充氣艇籌建案計畫總經費820,600千 + 元,105-107年執行,本年度編列70, + 300千元。 + <33>海軍司令部潛艦國造第一階段合約 + 設計計畫總經費2,991,728千元,105 + -108年執行,本年度編列508,880千 + 元。 + <34>空軍司令部自動清洗站計畫總經費 + 49,304千元,105-106年執行,本年 + 度編列15,178千元。 + <35>空軍司令部防空飛彈動態包線顯示 + 系統及射頻模擬器提升籌建案計畫總 + 經費45,300千元,105-106年執行, + 本年度編列19,400千元。 + <36>憲兵指揮部憲兵勤務車輛計畫總經 + 費48,798千元,105-108年執行,本 + 年度編列10,476千元。 + (2)政戰裝備經費73,308千元,包括: + <1>國軍政教視聽器材計畫總經費156,8 + 55千元,105-108年執行,本年度編 + 列67,085千元。 + <2>政治作戰局特種車輛暨周邊設備汰 + 換計畫總經費39,127千元,105-107 + 年執行,本年度編列6,223千元。 + (3)採購及外購軍品作業經費219,612千元 + 。 + (4)偵測暨測量製圖裝備經費268,280千元 + ,包括: + <1>空軍司令部氣象觀測支援裝備換裝 + 案計畫總經費240,698千元,104-105 + 年執行,以前年度已編列104,428千 + 元,本年度編列136,270千元。 + <2>海軍司令部整體氣海象觀測裝備精 + 進計畫經費34,000千元。 + <3>海軍司令部海圖空間情報整合系統 + 計畫總經費45,760千元,105-106年 + 執行,本年度編列31,700千元。 + <4>海軍司令部高速數值預報模式運算 + 系統計畫總經費100,021千元,105-1 + 06年執行,本年度編列12,000千元。 + <5>空軍司令部多功能氣象衛星接收系 + 統換裝案計畫經費54,310千元。 + (5)訓練模擬儀器經費268,811千元,包括 + : + <1>海軍司令部海練一號戰術教練儀訓 + 能提升案計畫總經費200,000千元,1 + 04-106年執行,以前年度已編列40,0 + 00千元,本年度編列80,000千元。 + <2>海軍司令部海練四號教練儀性能提 + 升專案計畫總經費300,000千元,104 + -107年執行,以前年度已編列45,562 + 千元,本年度編列91,385千元。 + <3>空軍司令部新型天兵雷達訓練模擬 + 器計畫總經費318,394千元,104-106 + 年執行,以前年度已編列69,037千元 + ,本年度編列97,426千元。 + (6)一般通電裝備經費2,864,169千元,包 + 括: + <1>陸軍司令部車載式野戰防空相列雷 + 達量產計畫總經費6,160,805千元,1 + 01-105年執行,以前年度已編列4,05 + 5,973千元,本年度編列2,104,832千 + 元。 + <2>陸軍司令部野戰數據資傳��統計畫 + 總經費955,780千元,103-105年執行 + ,以前年度已編列607,480千元,本 + 年度編列348,300千元。 + <3>海軍司令部重要指管單位暨雷達站 + 電子防護計畫總經費281,978千元,1 + 03-107年執行,以前年度已編列151, + 172千元,本年度編列62,886千元。 + <4>空軍司令部戰管陣地整體電子防護 + 網計畫總經費955,759千元,99-105 + 年執行,以前年度已編列800,958千 + 元,本年度編列154,801千元。 + <5>陸軍司令部手持式無線電機缺裝補 + 充案計畫總經費48,942千元,105-10 + 8年執行,本年度編列7,992千元。 + <6>海軍司令部國際航海衛星系統換裝 + 案計畫經費49,559千元。 + <7>海軍司令部陸戰隊整合通信系統案 + 計畫總經費116,000千元,105-107年 + 執行,本年度編列17,400千元。 + <8>海軍司令部基地通信遙控系統提升 + 案計畫總經費448,654千元,105-108 + 年執行,本年度編列28,000千元。 + <9>海軍司令部劍龍級艦電戰系統性能 + 提升案計畫總經費290,150千元,105 + -108年執行,本年度編列90,399千元 + 。 + (7)一般武器先期選擇與採購準備經費19, + 650千元。" +2016,4614021900,142438412000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部5,885,872千元。 + (2)海軍司令部1,837,265千元。 + (3)空軍司令部1,129,065千元。 + (4)後備指揮部9,233,449千元。 + (5)憲兵指揮部52,146千元。 + (6)政治作戰局7,686千元。 + (7)軍備局940,622千元。 + (8)主計局122,656,107千元。 + (9)軍醫局121,271千元。 + (10)國防大學22,871千元。 + (11)中正國防幹部預備學校10,037千元。 + (12)參謀本部363,203千元。 + (13)防空飛彈指揮部35,735千元。 + (14)軍事情報局22,676千元。 + (15)電訊發展室104,307千元。 + (16)資電作戰指揮部15,064千元。 + (17)院檢單位1,036千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)薪餉56,807,145千元,較上年度增列1 + ,156,619千元。 + (2)各項加給64,469,650千元,較上年度 + 增列3,559,731千元。 + (3)主副食與口糧5,115,795千元,較上年 + 度減列155,426千元。 + (4)各類人員保險及作業9,476,266千元, + 較上年度減列228,989千元。 + (5)各類人員退撫儲金補助6,141,941千元 + ,較上年度增列57,285千元。 + (6)駐外人員薪給427,615千元,較上年度 + 減列50,344千元。" +2016,4614028100,1914706000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, +2016,4614029000,365135000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: +1.陸軍司令部305,266千元。 +2.海軍司令部41,366千元。 +3.空軍司令部255,024千元。 +4.後備指揮部8,002千元。 +5.憲兵指揮部8,000千元。 +6.政治作戰局77,396千元。 +7.軍備局411,133千元。 +8.主計局850千元。 +9.軍醫局810,252千元。 +10.國防大學224,351千元。 +11.中正國防幹部預備學校33,556千元。 +12.參謀本部5,120千元。 +13.防空飛彈指揮部1,025千元。 +14.軍事情報局19,036千元。 +15.電訊發展室3,150千元。 +16.資電作戰指揮部1,275千元。" +2016,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 +2016,461402B000,14019865000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, +2016,5214021800,87386000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部3,000千元。 + (2)海軍司令部2,388千元。 + (3)空軍司令部2,000千元。 + (4)軍醫局79,998千元。 +2.本年度預算數之內容如下: + (1)軍品研發經費7,388千元。 + (2)醫學研究經費79,998千元,包括: + <1>軍醫局生物防護研究計畫總經費200 + ,740千元,103-107年執行,以前年 + 度已編列95,746千元,本年度編列34 + ,998千元。 + <2>軍醫局國防醫學研究計畫經費45,00 + 0千元。" +2016,521402C000,5762421000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, +2016,7114022300,891816000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部267,887千元。 + (2)海軍司令部153,442千元。 + (3)空軍司令部327,462千元。 + (4)後備指揮部19,360千元。 + (5)憲兵指揮部6,600千元。 + (6)政治作戰局1,039千元。 + (7)軍備局32,393千元。 + (8)主計局162千元。 + (9)軍醫局47,618千元。 + (10)國防大學20,863千元。 + (11)中正國防幹部預備學校2,048千元。 + (12)參謀本部736千元。 + (13)防空飛彈指揮部5,800千元。 + (14)軍事情報局1,283千元。 + (15)電訊發展室2,078千元。 + (16)資電作戰指揮部1,226千元。 + (17)院檢單位1,819千元。 +2.本年度預算數891,816千元,係環保設施 + 維護經費,較上年度增列土壤污染整治等 + 經費128,536千元。" +2016,7614022100,1374000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.撫卹與撫慰金1,180,000千元,較上年度 + 增列33,000千元。 +2.遺族援護194,000千元,較上年度減列2,0 + 00千元。" +2016,8914022200,1637440000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.軍人子女教育補助155,000千元,較上年 + 度減列5,000千元。 +2.軍眷實物代金7,600千元,較上年度減列2 + 00千元。 +3.軍眷水電補助694,840千元,較上年度減 + 列30,160千元。 +4.軍眷生育、婚喪補助780,000千元,較上 + 年度減列70,000千元。" +2016,4017010100,456187000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費351,059千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額暨派駐亞洲 + 開發銀行人員待遇差額等19,458千元。 +2.基本行政工作維持費105,128千元,較上 + 年度減列檔案庫房修繕等經費12,792千元 + 。" +2016,4017010200,41332000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數41,332千元,係辦理學員訓練 +所需經費,較上年度增列講座鐘點費及學員 +膳費等7,711千元。" +2016,4017010300,57059000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數57,059千元,係辦理促進民間 +參與公共建設所需經費,較上年度減列2,06 +5千元。其中協助各機關推動愛台12建設中 +程計畫(102至105年)總經費261,662千元, +扣除公共工程管理及採購稽核部分35,160千 +元後,由財政部分4年辦理,102至104年度 +已編列173,260千元,本年度續編最後1年經 +費53,242千元。" +2016,4017017400,20798000,無細項,財政部主管,財政部,投資事業股權移轉,財務支出,10.1.4,"本年度預算數20,798千元,係出售中央政府 +持有合作金庫金融控股股份有限公司股票所 +需證券交易稅及手續費等,較上年度增列88 +5千元。" +2016,4017019000,1200000,交通及運輸設備,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.5.1, +2016,4017019800,3720000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,5917016000,173500000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數173,500千元,係對亞洲開發 +銀行第11期亞洲開發基金捐助,總金額694, +000千元,分4年捐助,102至104年度已編列 +520,500千元,本年度續編最後1年捐助款, +與上年度同。" +2016,5917018000,3800000000,中國輸出入銀行,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.8.1, +2016,5917018100,7014000000,行政院公營事業民營化基金,財政部主管,財政部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,10.1.9.1, +2016,5917018200,32067000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.10.1, +2016,6117015500,14358852000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.11,"本年度預算數14,358,852千元,係撥補公教 +人員屬於88年5月30日以前之保險年資應計 +給之養老給付金額等,較上年度增列3,519, +359千元。" +2016,4017100100,335225000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費308,306千元,較上年度核實 + 減列人事費等10,530千元。 +2.基本行政工作維持費26,919千元,較上年 + 度減列公務電話費、網路連線費及房屋建 + 築養護費等8,632千元。" +2016,4017101000,506439000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國庫及支付管理21,054千元,較上年度減 + 列跨行通匯手續費等1,717千元。 +2.債務管理作業1,961千元,較上年度減列 + 電視宣導短片製作等經費746千元。 +3.財務規劃作業794千元,較上年度減列辦 + 理統籌分配稅款業務等經費423千元。 +4.公股管理作業4,823千元,較上年度減列 + 辦理委託書徵求作業等經費2,032千元, + 增列委任律師代理訴訟經費2,700千元, + 計淨增668千元。 +5.菸酒管��作業37,755千元,較上年度減列 + 委託辦理世界各國酒類衛生標準之研究計 + 畫等經費1,772千元。 +6.國庫資訊作業40,511千元,較上年度減列 + 國庫集中支付作業主機汰換及異地備援中 + 心建置計畫等經費28,414千元。 +7.私劣菸品查緝作業274,500千元,較上年 + 度減列補助地方政府查緝私劣菸品等經費 + 9,547千元,增列菸酒管理系統異地備援 + 服務等經費14,517千元,計淨增4,970千 + 元。 +8.公益彩券回饋金分配作業125,041千元, + 較上年度增列公益彩券經銷商安全防護計 + 畫、意外傷害保險及轉業補助等經費15,3 + 19千元。" +2016,4017109000,998000,交通及運輸設備,財政部主管,國庫署,一般建築及設備,財務支出,10.2.3.1, +2016,4017109800,1340000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,8117104500,122841701000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.5,"本年度預算數122,841,701千元,係中央政 +府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 +款等利息費用,較上年度減列3,339,679千 +元。" +2016,8217104600,469621000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.6,"本年度預算數469,621千元,係辦理國債發 +行及還本付息所需經費,較上年度減列102, +379千元。" +2016,8617102000,11887120000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.7,"本年度預算數11,887,120千元,係金融營業 +稅依「加值型及非加值型營業稅法」第11條 +規定,撥入金融業特別準備金期間,依「財 +政收支劃分法」規定,補足地方各級政府因 +統籌分配款所減少之收入,較上年度增列2, +691,120千元。" +2016,4017200100,382644000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費355,005千元,較上年度核實 + 增列人事費1,450千元。 +2.基本行政工作維持費27,639千元,較上年 + 度減列一般事務費及資訊軟硬體設備費等 + 2,257千元。" +2016,4017201000,44244000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.革新稅制改善稅政經費6,458千元,較上 + 年度減列委託研究計畫及一般事務費等67 + 0千元,增列國外旅費及大陸地區旅費等4 + 11千元,計淨減259千元。 +2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費1,817千 + 元,較上年度減列稅法輯要編印、慶祝稅 + 務節優秀及績優稅務人員表揚大會經費等 + 777千元。 +3.營業稅、菸酒稅及貨物稅等稽徵業務經費 + 661千元,較上年度減列書表印製等經費8 + 5千元。 +4.稅務稽核及稽徵業務經費3,024千元,較 + 上年度減列文具紙張及國內旅費等108千 + 元。 +5.稅務行政管理經費1,784千元,較上年度 + 減列文具紙張及一般事務費等236千元。 +6.防制菸品稅捐逃漏經費30,500千元,較上 + 年度增列575千元。" +2016,4017205000,10214172000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數10,214,172千元,係依加值型 +及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 +收入總額提撥3%作為統一發票給獎及推行經 +費,較上年度增列1,156,925千元。" +2016,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,8617202000,3182911000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方政府土地增值稅款短少補助386,208 + 千元,係土地增值稅稅率調降及適用自用 + 住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬後 + ,依據土地稅法第33條第2項及第34條第6 + 項規定,撥補直轄市及縣(市)政府104 + 年度稅收之實質損失,較上年度減列118, + 264千元。 +2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助2,796, + 703千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 + 稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 + 之1規定,撥補直轄市、縣市政府及鄉( + 鎮、市)公所104年度稅收之實質損失, + 較上年度減列1,700,687千元。" +2016,4017250100,2172182000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,937,236千元,較上年度增 + 列員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備 + 金專戶差額等經費9,758千元。 +2.基本行政工作維持費234,946千元,較上 + 年度增列中正分局配合臺北市中正區行政 + 中心拆除重建所需租用臨時辦公室與搬遷 + 費及總局外牆矽膠更新工��等經費55,330 + 千元。" +2016,4017250200,280661000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費10,980千元,與上年 + 度同。 +2.直接稅稽徵經費57,976千元,較上年度減 + 列事務性設備租金及書表印製等經費858 + 千元。 +3.稅款徵收及處理經費83,875千元,較上年 + 度減列書表印製、繳退稅手續費及公示送 + 達所需文書公告費等2,363千元。 +4.間接稅稽徵經費72,462千元,較上年度減 + 列課稅資料銷毀及證券暨期貨交易稅代徵 + 人獎金等4,745千元。 +5.法務案件處理經費17,524千元,較上年度 + 減列物品、書表印製、運費及檢舉違章漏 + 稅舉發人之財務罰鍰獎金等1,889千元。 +6.電子處理及運用經費37,844千元,較上年 + 度減列查調所得扣除額儲存光碟片及電子 + 作業耗材等經費4,366千元。" +2016,4017259000,1927000,營建工程,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, +2016,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,4017270100,1413833000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,318,060千元,較上年度減 + 列全民健康保險費及勞工保險費等7,224 + 千元,增列員工薪俸晉級差額及撥補勞工 + 退休準備金專戶差額等經費19,642千元, + 計淨增12,418千元。 +2.基本行政工作維持費95,773千元,較上年 + 度減列租金及雜項設備費等5,107千元, + 增列通訊費、辦公廳舍窗戶汰換整修、頂 + 樓樓地板及壁牆防漏整修工程等經費8,95 + 6千元,計淨增3,849千元。" +2016,4017270200,149439000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費10,531千元,較上年 + 度減列文具紙張及所得稅申報服務經費等 + 1,528千元。 +2.直接稅稽徵經費32,206千元,較上年度減 + 列通訊費及綜合所得稅臨櫃查調資料所需 + 光碟片等1,239千元。 +3.稅款徵收及處理經費43,078千元,較上年 + 度減列通訊費及向金融機構查詢資料費用 + 等725千元,增列繳退稅轉帳手續費及欠 + 稅移送行政執行案件必要費用等2,806千 + 元,計淨增2,081千元。 +4.間接稅稽徵經費30,610千元,較上年度減 + 列通訊費及向金融機構查詢資料費用等1, + 350千元。 +5.法務案件處理經費3,385千元,較上年度 + 減列書表印製費等114千元,增列檢舉違 + 章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金347千元, + 計淨增233千元。 +6.電子處理及運用經費29,629千元,較上年 + 度減列數據通訊網路租金及資訊軟硬體設 + 備費等2,439千元,增列資訊服務費等1,5 + 88千元,計淨減851千元。" +2016,4017279000,710000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, +2016,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,4017290100,2279738000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,106,088千元,較上年度減 + 列全民健康保險費等8,002千元,增列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費88,706 + 千元,計淨增80,704千元。 +2.基本行政工作維持費173,650千元,較上 + 年度減列辦公大樓管理費等5,857千元, + 增列辦公廳舍租金等13,516千元,計淨增 + 7,659千元。" +2016,4017290200,332405000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費11,852千元,較上年 + 度減列稅務語音通訊費等1,163千元。 +2.直接稅稽徵經費90,734千元,較上年度減 + 列各鄉鎮市區公所協助輔導綜合所得稅結 + 算申報收件等經費3,125千元,增列辦理 + 強化綜合所得稅結算申報服務措施等經費 + 2,448千元,計淨減677千元。 +3.稅款徵收及處理經費106,544千元,較上 + 年度減列承受行政執行署無法拍定不動產 + 相關應納稅費等5,494千元,增列辦理稅 + 款徵起及強制執行相關業務所需郵資等35 + ,077千元,計淨增29,583千元。 +4.間接稅稽徵經費69,477千元,較上年度減 + 列證券交易稅代徵人獎金等6,398千元, + 增列辦理營業稅相關業務所需郵資等9,07 + 0千元,計淨增2,672千元。 +5.法務案件處理經費11,570千元,較上年度 + 減列物品等經費941千元,增列檢舉違章 + 漏稅舉發人之財務罰鍰獎金等1,525千元 + ,計淨增584千元。 +6.電子處理及運用經費42,228千元,較上年 + 度減列伺服器個人電腦及雷射印表機賡續 + 維護案等經費8,320千元,增列數據通訊 + 網路租金等3,548千元,計淨減4,772千元 + 。" +2016,4017299000,108596000,營建工程,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, +2016,4017299800,400000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,4017310100,1984597000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,862,303千元,較上年度減 + 列全民健康保險費、技工及工友待遇等6, + 574千元,增列撥補勞工退休準備金專戶 + 差額及員工薪俸晉級差額等98,261千元, + 計淨增91,687千元。 +2.基本行政工作維持費122,294千元,較上 + 年度減列南投分局第二辦公廳舍搬遷等經 + 費9,742千元,增列通訊費及所得稅申報 + 期間場地佈置等經費8,149千元,計淨減1 + ,593千元。" +2016,4017310200,227970000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費10,200千元,較上年 + 度減列所得稅申報期間租用叫號機系統及 + 通訊費等1,557千元,增列為民服務等經 + 費263千元,計淨減1,294千元。 +2.直接稅稽徵經費65,873千元,較上年度減 + 列臨時人員酬金等4,983千元,增列強化 + 綜合所得稅結算申報服務措施等經費3,07 + 0千元,計淨減1,913千元。 +3.稅款徵收及處理經費72,991千元,較上年 + 度減列通訊費等2,898千元,增列承受行 + 政執行署無法拍定不動產相關應納稅費及 + 執行必要費用等9,985千元,計淨增7,087 + 千元。 +4.間接稅稽徵經費41,928千元,較上年度減 + 列通訊費等4,665千元,增列營業稅稽徵 + 作業消耗品等經費1,504千元,計淨減3,1 + 61千元。 +5.法務案件處理經費7,148千元,較上年度 + 減列通訊費等797千元,增列檢舉違章漏 + 稅舉發人之財務罰鍰獎金等252千元,計 + 淨減545千元。 +6.電子處理及運用經費29,830千元,較上年 + 度減列數據通訊費等5,122千元,增列汰 + 購機房穩壓設備等經費3,717千元,計淨 + 減1,405千元。" +2016,4017319000,1232000,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, +2016,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,4017330100,1523232000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,425,715千元,較上年度減 + 列約聘僱人員待遇等4,929千元,增列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額及員工薪俸晉 + 級差額等32,255千元,計淨增27,326千元 + 。 +2.基本行政工作維持費97,517千元,較上年 + 度減列非消耗性物品、國內旅費及雜項設 + 備費等3,917千元,增列通訊費及辦公廳 + 舍整修經費10,411千元,計淨增6,494千 + 元。" +2016,4017330200,165173000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費8,298千元,較上年 + 度減列通訊費及書表印製費等1,104千元 + 。 +2.直接稅稽徵經費44,975千元,較上年度減 + 列向金融機構查詢資料手續費1,155千元 + ,增列郵資及辦理強化綜合所得稅結算申 + 報服務措施等經費927千元,計淨減228千 + 元。 +3.稅款徵收及處理經費42,076千元,較上年 + 度減列承受行政執行署無法拍定不動產相 + 關應納稅費等4,555千元,增列通訊費及 + 辦理欠稅移送行政執行案件必要費用等3, + 237千元,計淨減1,318千元。 +4.間接稅稽徵經費33,701千元,較上年度減 + 列通訊費、國內旅費及證券暨期貨交易稅 + 代徵人獎金等974千元。 +5.法務案件處理經費5,917千元,較上年度 + 減列通訊費、消耗品及國內旅費等328千 + 元,增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰 + 獎金882千元,計淨增554千元。 +6.電子處理及運用經費30,206千元,較上年 + 度減列電費、執行電子作業所需耗材及非 + 消耗性物品等4,159千元。" +2016,4017339000,613000,交通及運輸設備,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, +2016,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,4017350100,5070589000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,951,340千元,較上年度減 + 列全民健康保險費等17,900千元。 +2.基本行政工作維持費119,249千元,較上 + 年度減列員工制服、派遣人力及汰換電子 + 電話交換機等經費15,110千元。" +2016,4017350200,528782000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.稽徵業務190,168千元,較上年度減列派 + 遣人力及電費等12,633千元,增列汰換空 + 調冰水主機等經費21,208千元,計淨增8, + 575千元。 +2.查緝業務217,642千元,較上年度減列高 + 雄關私貨倉庫整建工程及機動式貨櫃檢查 + 儀維護等經費66,053千元,增列艦艇主機 + 大修及臺北港儀檢區防護牆工程等經費16 + ,335千元,計淨減49,718千元。 +3.關稅資料處理113,842千元,較上年度減 + 列資訊服務費13,304千元,增列數據電路 + 及汰換資安設備等經費11,686千元,計淨 + 減1,618千元。 +4.新增自由經濟示範區資訊暨關務資源整合 + 服務計畫總經費198,500千元,分4年辦理 + ,本年度編列第1年經費7,130千元。" +2016,4017359800,2850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,5917350300,0,無細項,財政部主管,關務署及所屬,優質經貿網絡,其他經濟服務支出,10.9.4,"上年度預報貨物資訊計畫預算業已編竣,所 +列142,880千元如數減列。" +2016,4017400100,842521000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費766,696千元,較上年度減列 + 職員待遇及約聘僱人員酬金等17,309千元 + ,增列撥補勞工退休準備金專戶差額等30 + ,578千元,計淨增13,269千元。 +2.基本行政工作維持費75,825千元,較上年 + 度減列購置辦公事務設備等5,441千元。" +2016,4017400200,1020152000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國有財產接收保管經費56,079千元,較上 + 年度增列囑託地政機關辦理未登錄地之國 + 有登記及配合地政機關地籍整理之測量作 + 業等經費4,849千元。 +2.國有財產管理處分經費901,210千元,較 + 上年度增列管理國有非公用房地等相關經 + 費6,800千元,其中: + (1)屏東縣高樹鄉遭盜採砂石國有土地坑 + 洞回填及保全計畫總經費1,486,098千 + 元,分6年辦理,101至104年度已編列1 + 87,453千元,本年度續編第5年經費61, + 813千元,與上年度同。 + (2)被占用國有非公用不動產加強清理計 + 畫總經費1,098,060千元,分6年辦理, + 103至104年度已編列297,516千元,本 + 年度續編第3年經費147,516千元,與上 + 年度同。 +3.國有財產改良利用經費3,338千元,與上 + 年度同。 +4.國有公用財產經費3,105千元,較上年度 + 增列財產活化運用等經費96千元。 +5.國有財產電腦化業務經費56,420千元,較 + 上年度減列因應應用系統上線所需電腦設 + 備費等4,823千元。" +2016,4017409000,86000,營建工程,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, +2016,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,4017600100,427269000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費405,732千元,較上年度核實 + 減列人事費9,152千元。 +2.基本行政工作維持費21,537千元,較上年 + 度減列運費等377千元,增列電費、設施 + 及機械設備養護費等1,104千元,計淨增7 + 27千元。" +2016,4017601000,669971000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃管理65,823千元,較上年度增列 + 資訊安全管理制度、建構財政雲端服務網 + 計畫及財政巨量資料研究中心研發計畫等 + 經費36,279千元,其中: + (1)建構財政雲端服務網計畫總經費821,4 + 38千元,分4年辦理,104年度已編列23 + ,046千元,本年度續編第2年經費44,18 + 5千元,較上年度增列21,139千元。 + (2)新增財政巨量資料研究中心研發計畫 + 總經費195,000千元,分4年辦理,本年 + 度編列第1年經費9,525千元。 +2.國稅核課系統及資料集中處理218,642千 + 元,較上年度減列6,469千��,其中: + (1)推動電子發票,創造智慧好生活計畫 + 總經費366,463千元,分3年辦理,103 + 至104年度已編列267,308千元,本年度 + 續編最後1年經費99,155千元,較上年 + 度減列66,551千元。 + (2)新增強化商品流程溯源追蹤與跨域稽 + 查整合計畫總經費330,000千元,分4年 + 辦理,本年度編列第1年經費62,400千 + 元。 +3.地方稅核課系統及資料集中處理38,141千 + 元,較上年度增列賦稅再造地方稅建置延 + 續維護委外服務案等經費4,534千元。 +4.徵課管理系統296,005千元,較上年度增 + 列賦稅再造國稅建置延續維護委外服務案 + 等經費2,015千元。 +5.資通資源管理42,891千元,較上年度減列 + 資訊化教材印製費及購置個人電腦經費58 + 6千元,增列電費及電腦設備維護經費4,5 + 49千元,計淨增3,963千元。 +6.財政資料管理8,469千元,較上年度減列 + 郵資及物品等經費204千元,增列稅務資 + 料委外建檔服務及資料整理搬運人力費等 + 309千元,計淨增105千元。" +2016,4017609000,3765000,營建工程,財政部主管,財政資訊中心,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, +2016,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5120010100,863163000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費593,053千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費24,1 + 76千元。 +2.基本行政工作維持費111,360千元,較上 + 年度增列辦公廳舍電梯及機電設施維護費 + 等149千元。 +3.推展一般教育及編印文教書刊經費125,67 + 4千元,較上年度增列辦理校園食材登錄 + 平臺及管理系統推廣實施計畫等經費12,7 + 00千元。 +4.人事行政管理與財務輔導經費27,688千元 + ,較上年度減列補助大專校院辦理人事法 + 制研討會經費250千元。 +5.辦公房屋整修及購置事務機具經費5,388 + 千元,較上年度增列辦公室中央空調系統 + 改善及設備更新等經費768千元。" +2016,5120010200,10212040000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, +2016,5120010300,1007452000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, +2016,5120010500,959806000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, +2016,5120010700,2218446000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,訓育與輔導,教育支出,11.1.5.1, +2016,5120010900,2440748000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, +2016,5120018100,5528952000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, +2016,5120019000,0,交通及運輸設備,教育部主管,教育部,一般建築及設備,教育支出,11.1.8.1, +2016,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2016,5320011100,778746000,充實國立社教機構及公立圖書館功能,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.10.1, +2016,5320018100,2325000,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.11.1, +2016,7620012100,23930958000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 + 卹金13,843,705千元,較上年度增列633, + 438千元。 +2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 + 退休金優惠存款利息差額10,087,253千元 + ,較上年度增列5,386,899千元。" +2016,5120100100,260499000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費209,905千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費5,30 + 0千元。 +2.基本行政工作維持費44,365千元,較上年 + 度減列文書處理及檔案整理等經費1,235 + 千元。 +3.辦公房屋整修及設備購置經費6,229千元 + ,與上年度同。" +2016,5120100200,57193662000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, +2016,5120108100,1123560000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, +2016,5120109800,40000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5120203000,1662510000,無細���,教育部主管,體育署,學校體育教育,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強學校體育活動及教學發展等經費1,31 + 6,197千元,較上年度減列辦理全國學生 + 舞蹈比賽經費9,202千元。 +2.強棒計畫之促進優質學生棒球運動總經費 + 968,878千元,分4年辦理,103及104年度 + 已編列500,000千元,本年度續編第3年經 + 費250,000千元,與上年度同。 +3.學校特殊體育活動及教學發展經費21,005 + 千元,與上年度同。 +4.辦理原住民族體育教育經費75,308千元, + 與上年度同。" +2016,5320200100,171747000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費140,498千元,較上年度核實 + 減列人事費2,398千元。 +2.基本行政工作維持費31,249千元,較上年 + 度減列線上公文簽核系統、公文影像調閱 + 系統設備改善及提升等經費3,382千元。" +2016,5320201000,40386000,無細項,教育部主管,體育署,體育行政業務,文化支出,11.3.3,"本年度預算數40,386千元,係體育行政及督 +導經費,較上年度增列辦理智慧休閒與運動 +服務加值、體育雲端服務系統開發及體育網 +路電視臺節目製播等經費20,523千元。" +2016,5320202000,5398260000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展全民運動經費170,279千元,較上年 + 度減列23,364千元,包括: + (1)全民運動推展相關行政業務等經費50, + 879千元,較上年度增列運動健康資訊 + 雲建置案等經費4,930千元。 + (2)輔導地方政府與相關團體辦理全民運 + 動推展活動及提升規律運動人口等經費 + 119,400千元,較上年度增列辦理全民 + 運動推展計畫活動、i運動資訊平台、 + 水域活動及宣導計畫等經費101,728千 + 元。 + (3)上年度打造運動島計畫預算業已編竣 + ,所列130,022千元如數減列。 +2.推展競技運動經費506,487千元,較上年 + 度減列41,137千元,包括: + (1)統整全國各級運動選手培訓體系、落 + 實優秀運動選手分級培訓、管理及輔導 + 等經費313,608千元,較上年度減列補 + 助行政法人國家運動訓練中心基本維運 + 及辦理選手培訓工作等經費34,713千元 + 。 + (2)強棒計畫之深耕基層棒球扎根工作總 + 經費831,122千元,分4年辦理,103及1 + 04年度已編列408,243千元,本年度續 + 編第3年經費192,879千元,較上年度減 + 列6,424千元。 +3.推展國際體育經費57,440千元,較上年度 + 減列拓展國際活動空間及加強體育交流業 + 務等經費10,743千元。 +4.整建運動設施經費2,977,077千元,較上 + 年度減列309,482千元,包括: + (1)公民營運動場館設施管理與輔導等經 + 費527,077千元,較上年度減列運動場 + 館業消費者保護研習、國家運動園區整 + 體興設與人才培育計畫及資訊系統建置 + 等經費509,482千元。 + (2)改善國民運動環境計畫總經費11,660, + 000千元,分年辦理,99至104年度已編 + 列7,838,627千元,本年度續編1,800,0 + 00千元,與上年度同。 + (3)自行車道整體路網串連建設計畫總經 + 費為1,950,000千元,分年辦理,102至 + 104年度已編列1,048,904千元,本年度 + 續編300,000千元,較上年度減列150,0 + 00千元。 + (4)新增水域運動整體發展計畫經費350,0 + 00千元。 +5.2017臺北世界大學運動會籌辦計畫總經費 + 19,858,000千元,中央補助8,927,905千 + 元,分年辦理,100至104年度已編列2,88 + 8,194千元,本年度續編1,686,977千元, + 較上年度減列115,823千元。" +2016,5320209000,0,交通及運輸設備,教育部主管,體育署,一般建築及設備,文化支出,11.3.5.1, +2016,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,5120300100,92087000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費68,221千元,較上年度增列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費2,977 + 千元。 +2.基本行政工作維持費17,803千元,較上年 + 度減列廁所修繕等經費858千元。 +3.資訊管理計畫經費6,063千元,較上年度 + 減列資訊服務等經費125千元。" +2016,5120301000,159089000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, +2016,5120309000,240000,其他設備,教育部主管,青年發展署,一般建築及設備,教育支出,11.4.3.1, +2016,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5321730100,199193000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費154,004千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費4,15 + 6千元。 +2.基本行政工作維持費45,189千元,與上年 + 度同。" +2016,5321731000,29877000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, +2016,5321739000,1295000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.5.3.1, +2016,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5321800100,125540000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費94,208千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費478千元。 +2.基本行政工作維持費31,332千元,較上年 + 度增列機電空調維護等經費335千元。" +2016,5321801000,35911000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數35,911千元,係圖書館業務經 +費,較上年度減列公共圖書館人才培訓、全 +國閱讀活動徵文及好書交換等經費1,038千 +元。" +2016,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,5121870100,153471000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費142,008千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費4,48 + 8千元。 +2.基本行政工作維持費9,625千元,較上年 + 度增列行政資訊系統維運等經費1,170千 + 元。 +3.資訊作業維持費1,838千元,與上年度同 + 。" +2016,5121870200,39486000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.節目製作經費14,099千元,較上年度增列 + 節目製播等經費52千元。 +2.機務維修管理經費8,052千元,與上年度 + 同。 +3.彰化分臺節目製作及機務管理經費5,157 + 千元,較上年度增列節目製播及數據通訊 + 費等135千元。 +4.高雄分臺節目製作及機務管理經費3,951 + 千元,較上年度增列節目製播及設備維護 + 等經費100千元。 +5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,418 + 千元,較上年度增列數據通訊費等100千 + 元。 +6.臺東分臺節目製作及機務管理經費3,799 + 千元,較上年度增列新設臺站基本維持、 + 節目製作及數據通訊費等1,519千元。 +7.節目推廣調查研究經費2,010千元,較上 + 年度增列辦理節目推廣行銷活動等經費11 + 6千元。" +2016,5121879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,教育支出,11.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,5121900100,282084000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費201,505千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,518千元。 +2.基本行政工作維持費71,494千元,較上年 + 度增列建置研發成果與人才資源整合平臺 + 及設置戶外教育實踐園區等經費23,549千 + 元。 +3.資訊運用及管理經費9,085千元,較上年 + 度減列建置網路電話語音系統等經費9,21 + 8千元。" +2016,5121900200,268975000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, +2016,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,5121950100,0,無細項,教育部主管,國立海洋科技博物館,一般行政,教育支出,11.9.1, +2016,5121950200,0,無細項,教育部主管,國立海洋科技博物館,館務業務活動,教育支出,11.9.2, +2016,5121959000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立海洋科技博物館,一般建築及設備,教育支出,11.9.3.1, +2016,5121959800,0,無細項,教育部主管,國立海洋科技博物館,第一預備金,教育支出,11.9.4, +2016,3423010100,571904000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費415,267千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 + 專戶差額等經費13,250千元。 +2.基本行政工作維持費88,390千元,較上年 + 度減列辦理司法新廈耐震補強工程等經費 + 12,856千元。 +3.研討(考)暨進修業務經費7,773千元, + 較上年度減列辦理綜合性業務宣導等經費 + 860千元。 +4.各��法規問題研究經費4,287千元,較上 + 年度減列辦理法制業務研習等經費676千 + 元。 +5.資訊管理業務經費56,187千元,較上年度 + 減列檢察、矯正、廉政資料庫整合提升計 + 畫之教育訓練等經費1,410千元。" +2016,3423011400,369767000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法律事務業務經費13,013千元,較上 + 年度減列法律條文研修會議出席費及撰稿 + 費等1,523千元。 +2.辦理檢察行政業務經費79,884千元,較上 + 年度增列獎勵民眾檢舉各項選舉候選人賄 + 選獎勵金等11,486千元。 +3.辦理司法保護業務經費267,868千元,較 + 上年度增列捐助民間更生保護團體等經費 + 18,083千元。 +4.辦理國際及兩岸法律事務經費9,002千元 + ,較上年度減列辦理兩岸共同打擊犯罪及 + 司法互助等經費100千元。" +2016,3423018100,0,矯正機關作業基金,法務部主管,法務部,非營業特種基金,司法支出,12.1.3.1, +2016,3423019000,137731000,其他設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.4.1, +2016,3423019800,6237000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,5223015000,98700000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增檢察卷證數位化暨獄政假釋無紙化計 + 畫經費98,700千元。 +2.上年度運用科技方法建構優質司法偵查服 + 務效能計畫預算業已編竣,所列8,430千 + 元如數減列。" +2016,7623012000,85000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.7,"本年度預算數85,000千元,係司法官退休及 +退養給付經費,較上年度增列20,000千元。" +2016,8923013000,40991000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.8,"本年度預算數40,991千元,係國家賠償金, +較上年度減列4,555千元。" +2016,3423100100,92910000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費47,912千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費3,979千元。 +2.基本行政工作維持費44,998千元,較上年 + 度增列宿舍區建物樓板整修工程等經費25 + ,995千元。" +2016,3423101000,129747000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.司法官訓練業務經費115,212千元,較上 + 年度減列司法官學員生活津貼及租賃事務 + 性機器等經費20,834千元。 +2.司法工作人員訓練業務經費14,535千元, + 較上年度增列檢察事務官學員生活津貼及 + 膳食費等106千元。" +2016,3423109800,292000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423150100,60949000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費47,979千元,較上年度核實減 + 列人事費886千元。 +2.基本行政工作維持費12,970千元,較上年 + 度減列購置文具紙張等經費12千元。" +2016,3423151000,63782000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法醫訓練研究經費18,873千元,較上年度 + 增列辦理辦公室耐震補強工程等經費14,0 + 65千元。 +2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 + 33,135千元,較上年度增列辦理解剖及死 + 因鑑定等經費4,222千元。 +3.毒物化學鑑定經費6,354千元,與上年度 + 同。 +4.血清證物鑑定經費5,116千元,較上年度 + 減列參加2015年美國刑事科學年會國外旅 + 費119千元。 +5.北區解剖室維持經費304千元,較上年度 + 減列設施及機械設備養護等經費100千元 + 。" +2016,3423159000,0,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.3.3.1, +2016,3423159800,198000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,5223151100,36390000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法醫病理鑑識研究計畫經費11,410千 + 元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 + 費970千元。 +2.辦理毒物化學鑑識研究計畫經費16,870千 + 元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 + 費7,370千元。 +3.辦理血清證物鑑識研究計畫經費8,110千 + 元,較上年度減列購置鑑識儀器設備等經 + ��3,780千元。" +2016,3423160100,385251000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費316,467千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 14,672千元。 +2.基本行政工作維持費68,784千元,較上年 + 度減列辦公廳室租金等經費256千元。" +2016,3423161000,50474000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理廉政政策規劃考核業務經費15,272千 + 元,較上年度減列申請國際廉政刊物授權 + 費等354千元。 +2.辦理貪瀆預防業務經費8,469千元,較上 + 年度減列辦理廉政倫理教育訓練及研討會 + 等經費660千元。 +3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務 + 經費24,763千元,較上年度增列獎勵民眾 + 檢舉貪污瀆職案件獎勵金等3,560千元。 +4.辦理政風機構督導審核業務經費1,970千 + 元,與上年度同。" +2016,3423169000,132961000,營建工程,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, +2016,3423169800,596000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,5223161000,0,無細項,法務部主管,廉政署,司法科技業務,科學支出,12.4.5,"上年度測謊專業人才培育及運用效能提升計 +畫預算業已編竣,所列760千元如數減列。" +2016,3423170100,173527000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費148,650千元,較上年度核實 + 減列人事費38千元。 +2.基本行政工作維持費24,877千元,較上年 + 度增列設施及機械設備養護等經費95千元 + 。" +2016,3423174100,12120650000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費8,034,498千元,較上年度增 + 列職員150人、約僱150人之人事費及撥補 + 勞工退休準備金專戶差額等經費352,805 + 千元。 +2.基本行政工作維持費525,041千元,較上 + 年度增列改善收容人場舍設施等經費30,7 + 58千元。 +3.辦理矯正行政業務經費234,261千元,較 + 上年度增列辦理矯正機關建築物耐震補強 + 工程等經費15,613千元。 +4.辦理矯正訓練業務經費22,312千元,與上 + 年度同。 +5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費329,920 + 千元,較上年度增列替代役役男勤務管理 + 及戒護安全設備等經費40,580千元。 +6.辦理收容人給養業務經費1,574,812千元 + ,較上年度減列18,410千元。 +7.補助收容人健保費1,399,806千元,較上 + 年度增列329,531千元。" +2016,3423178700,210283000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺北監獄新(擴)建工程計畫總經費391,66 + 4千元,分5年辦理,101至104年度已編列 + 328,097千元,本年度續編最後1年經費63 + ,567千元,較上年度減列86,433千元。 +2.臺中監獄矯正教育館工程計畫總經費63,5 + 39千元,分年辦理,以前年度已編列8,00 + 0千元,本年度續編42,549千元,較上年 + 度增列42,549千元。 +3.宜蘭監獄擴建工程計畫總經費581,897千 + 元,分年辦理,以前年度已編列44,360千 + 元,本年度續編104,167千元,較上年度 + 增列62,067千元。" +2016,3423179000,5843000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, +2016,3423179800,22133000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,5223175000,6897000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增善用智慧科技提升矯正機關安全管理 + 效能先期計畫經費6,897千元。 +2.上年度運用科技方法建構優質司法偵查服 + 務效能計畫預算業已編竣,所列540千元 + 如數減列。" +2016,3423180100,103532000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費93,882千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費515千元。 +2.基本行政工作維持費9,650千元,較上年 + 度增列購置文具紙張等經費6千元。" +2016,3423181000,31251000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數31,251千元,係辦理及督導執 +行業務經費,較上年度增列替代役役男勤務 +管理等經費9,283千元。" +2016,3423184000,1130539000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費808,388千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費13,345千元。 +2.基本行政工作維持費175,685千元,較上 + 年度增列購置資訊耗材及文具紙張等經費 + 638千元。 +3.辦理執行業務經費146,466千元,較上年 + 度增列辦理辦公廳舍耐震補強工程等經費 + 1,875千元。" +2016,3423188500,50000000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"行政執行署高雄分署辦公廳舍自有化中程計 +畫總經費336,868千元,分年辦理,以前年 +度已編列4,651千元,本年度續編50,000千 +元,較上年度增列50,000千元。" +2016,3423189000,3815000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, +2016,3423189800,7381000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423200100,149550000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費135,282千元,較上年度核實 + 減列人事費14,524千元。 +2.基本行政工作維持費14,268千元,較上年 + 度增列購置資訊耗材等經費317千元。 +3.上年度編印非常上訴理由及判決要旨選輯 + 預算業已編竣,所列60千元如數減列。" +2016,3423201000,33923000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費1,34 + 9千元,較上年度增列辦理第三審刑事案 + 件之文件印製等經費141千元。 +2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費8,088 + 千元,與上年度同。 +3.辦理選舉查察業務經費20,187千元,較上 + 年度減列辦理查察賄選業務加值班費及通 + 訊費等24,736千元。 +4.特別偵查組案件偵辦經費4,299千元,較 + 上年度減列購置文具紙張等經費538千元 + 。" +2016,3423209800,178000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423300100,704227000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費638,802千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 26,583千元。 +2.基本行政工作維持費21,565千元,較上年 + 度減列派員出國進修等經費162千元。 +3.檢舉與查緝毒品獎金43,860千元,較上年 + 度減列民眾檢舉毒品犯罪案件獎勵金1,54 + 0千元。" +2016,3423301000,158693000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費145, + 845千元,較上年度增列購置科技監控設 + 備等經費26,719千元。 +2.辦理重大刑案鑑定及涉外刑事案件等業務 + 經費12,770千元,與上年度同。 +3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 + 元,與上年度同。" +2016,3423308500,7798000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.8.3,"新增臺灣高等法院檢察署暨智慧財產分署、 +臺灣臺北地方法院檢察署博一大樓辦公廳舍 +及舊有辦公室整修工程計畫經費如列數。" +2016,3423309000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.8.4.1, +2016,3423309800,4896000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,5223301000,0,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.8.6,"上年度辦理數位匯流寬頻技術及雲端服務於 +科技設備監控之研究與運用計畫預算業已編 +竣,所列13,300千元如數減列。" +2016,3423310100,176749000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費171,605千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,840千元。 +2.基本行政工作維持費5,144千元,較上年 + 度增列車輛養護等經費115千元。" +2016,3423311000,7470000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數7,470千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列辦理 +辦公室耐震補強工程等經費3,006千元。" +2016,3423319800,191000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,��法支出,12.9.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423320100,130625000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費125,510千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,665千元。 +2.基本行政工作維持費5,115千元,較上年 + 度增列設施及機械設備養護等經費26千元 + 。" +2016,3423321000,7955000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數7,955千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列辦理 +辦公室耐震補強工程等經費5,483千元。" +2016,3423329800,121000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423330100,159733000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費152,219千元,較上年度核實 + 減列人事費6,064千元。 +2.基本行政工作維持費7,514千元,較上年 + 度增列資訊服務費等60千元。" +2016,3423331000,3442000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數3,442千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列國內 +出差旅費等14千元。" +2016,3423339800,138000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.11.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423340100,52676000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費49,254千元,較上年度核實減 + 列人事費521千元。 +2.基本行政工作維持費3,422千元,較上年 + 度增列文件印刷等經費84千元。" +2016,3423341000,1318000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數1,318千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列國內 +出差旅費等90千元。" +2016,3423349800,51000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.12.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423350100,16802000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,024千元,較上年度減列全 + 民健康保險費31千元。 +2.基本行政工作維持費1,778千元,與上年 + 度同。" +2016,3423351000,867000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數867千元,係辦理刑事案件偵 +查及執行等業務經費,與上年度同。" +2016,3423359800,52000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423410100,884271000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費824,282千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 6,745千元。 +2.基本行政工作維持費59,989千元,較上年 + 度增列車輛保險費等14千元。" +2016,3423411000,80876000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費76,2 + 10千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費40,572 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,66 + 6千元,與上年度同。" +2016,3423418500,54235000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增臺灣臺北地方法院檢察署採購大樓辦 + 公廳舍及舊有辦公室整修工程計畫經費53 + ,062千元。 +2.新增臺灣高等法院檢察署暨智慧財產分署 + 、臺灣臺北地方法院檢察署博一大樓辦公 + 廳舍及舊有辦公室整修工程計畫經費1,17 + 3千元。" +2016,3423419000,780000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.4.1, +2016,3423419800,777000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,5223411000,0,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,司���科技業務,科學支出,12.14.6,"上年度運用科技方法建構優質司法偵查服務 +效能計畫預算業已編竣,所列2,250千元如 +數減列。" +2016,3423420100,397115000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費371,599千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費14,377千元。 +2.基本行政工作維持費25,516千元,較上年 + 度增列環境清潔維護等經費79千元。" +2016,3423421000,44514000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費42,0 + 44千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費17,497 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,47 + 0千元,與上年度同。" +2016,3423428500,281346000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.15.3,"臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍暨第 +一、二辦公大樓整修工程中程計畫總經費69 +8,245千元,分年辦理,以前年度已編列209 +,620千元,本年度續編281,346千元,較上 +年度增列166,850千元。" +2016,3423429800,325000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423430100,684674000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費640,103千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費7,033千元。 +2.基本行政工作維持費44,571千元,較上年 + 度增列案卷運費等12千元。" +2016,3423431000,101118000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費99,0 + 36千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費74,879 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,08 + 2千元,與上年度同。" +2016,3423439000,1280000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.3.1, +2016,3423439800,553000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,5223431000,950000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.16.5,"新增運用科技方法提升檢察機關服務及管理 +效能先期計畫經費如列數。" +2016,3423470100,535140000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費499,785千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費12,332千元。 +2.基本行政工作維持費35,355千元,較上年 + 度增列新建辦公大樓水電費等2,396千元 + 。" +2016,3423471000,82627000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費78,4 + 72千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費58,765 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,15 + 5千元,與上年度同。" +2016,3423478500,103622000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增臺灣桃園地方法院檢察署遷建辦公廳 + 舍裝修、購置設備及搬遷等經費103,622 + 千元。 +2.上年度臺灣桃園地方法院檢察署遷建辦公 + 廳舍計畫預算業已編竣,所列44,984千元 + 如數減列。" +2016,3423479000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.4.1, +2016,3423479800,877000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423480100,261936000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費239,511千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費676千元。 +2.基本行政工作維持費22,425千元,較上年 + 度減列辦公廳室租金等經費1,034千元。" +2016,3423481000,56204000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費54,2 + 74千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費43,642 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,93 + 0千元,與上年度同。" +2016,3423488500,0,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.18.3,"上年度臺灣新竹地方法院檢察署新建辦公廳 +舍裝修工程、購置設備及搬遷等預算業已編 +竣,所列12,500千元如數減列。" +2016,3423489800,225000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423490100,175975000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費166,311千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費7,088千元。 +2.基本行政工作維持費9,664千元,較上年 + 度增列車輛養護等經費42千元。" +2016,3423491000,33727000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費31,9 + 71千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費7,734 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,75 + 6千元,與上年度同。" +2016,3423499800,157000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423500100,739001000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費715,159千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費7,928千元。 +2.基本行政工作維持費23,842千元,較上年 + 度減列辦公廳舍租金等經費1,449千元。" +2016,3423501000,177823000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費174, + 231千元,較上年度增列提撥緩起訴處分 + 金及認罪協商金補助公益團體等經費143, + 351千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,59 + 2千元,與上年度同。" +2016,3423508500,3000000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.20.3,"新增臺灣高等法院臺中分院檢察署、臺灣臺 +中地方法院檢察署及法務部行政執行署臺中 +分署擴遷建辦公廳舍中程聯合計畫經費如列 +數。" +2016,3423509000,2720000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.4.1, +2016,3423509800,598000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,5223505000,3830000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.20.6,"新增贓證物庫數位化管理作業計畫經費如列 +數。" +2016,3423510100,171418000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費162,437千元,較上年度核實 + 減列人事費654千元。 +2.基本行政工作維持費8,981千元,較上年 + 度增列車輛養護等經費382千元。" +2016,3423511000,22221000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費20,7 + 22千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費4,008 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,49 + 9千元,較上年度減列辦理鄉鎮市調解業 + 務等經費100千元。" +2016,3423519800,153000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423520100,306500000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費296,631千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費10,291千元。 +2.基本行政工作維持費9,869千元,較上年 + 度增列辦公廳室租金等經費167千元。" +2016,3423521000,50811000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費46,8 + 51千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費33,669 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,96 + 0千元,與上年度同。" +2016,3423528500,5100000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.22.3,"新增臺灣彰化地方法院檢察署暨法務部行政 +執行署彰化分署聯合遷建辦公廳舍計畫經費 +如列數。" +2016,3423529800,273000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423530100,178017000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費170,719千元,較上年度核實 + 減列人事費1,333千元。 +2.基本行政工作維持費7,298千元,較上年 + 度增列環境清潔維護等經費187千元。" +2016,3423531000,40519000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費37,9 + 81千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費25,481 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,53 + 8千元,與上年度同。" +2016,3423539800,167000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423540100,251329000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費235,142千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,864千元。 +2.基本行政工作維持費16,187千元,較上年 + 度增列退休退職人員三節慰問金等84千元 + 。" +2016,3423541000,24274000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費21,9 + 85千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費5,804 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,28 + 9千元,與上年度同。" +2016,3423549800,218000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423560100,456333000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費432,655千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 3,053千元。 +2.基本行政工作維持費23,678千元,較上年 + 度增列車輛養護等經費41千元。" +2016,3423561000,87954000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費82,9 + 17千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費63,297 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,03 + 7千元,與上年度同。" +2016,3423569800,418000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,5223561000,950000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.25.4,"新增運用科技方法提升檢察機關服務及管理 +效能先期計畫經費如列數。" +2016,3423580100,823992000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費761,266千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,896千元。 +2.基本行政工作維持費62,726千元,較上年 + 度增列臺灣橋頭地方法院檢察署辦公廳室 + 維運等經費13,687千元。" +2016,3423581000,120155000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費114, + 371千元,較上年度增列提撥緩起訴處分 + 金及認罪協商金補助公益團體等經費73,3 + 45千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,78 + 4千元,較上年度增列犯罪被害人補償會 + 議審議委員兼職費16千元。" +2016,3423588500,44539000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣橋頭地方法院檢察署辦���廳舍家具及 + 內部設備設置計畫總經費121,060千元, + 分2年辦理,104年度已編列84,354千元, + 本年度續編最後1年經費36,706千元,較 + 上年度減列47,648千元。 +2.新增臺灣橋頭地方法院檢察署首長宿舍新 + 建計畫經費7,833千元。" +2016,3423589000,8615000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.4.1, +2016,3423589800,713000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423590100,254076000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費242,559千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 11,975千元。 +2.基本行政工作維持費11,517千元,較上年 + 度增列檔案室租金等經費746千元。" +2016,3423591000,35808000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費32,8 + 44千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費24,037 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,96 + 4千元,與上年度同。" +2016,3423599000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, +2016,3423599800,206000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423600100,117220000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費106,727千元,較上年度核實 + 減列人事費1,873千元。 +2.基本行政工作維持費10,493千元,較上年 + 度減列退休退職人員三節慰問金等12千元 + 。" +2016,3423601000,11523000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費9,94 + 3千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費1,350 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,58 + 0千元,與上年度同。" +2016,3423609800,284000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423610100,153981000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費145,813千元,較上年度核實 + 減列人事費471千元。 +2.基本行政工作維持費8,168千元,較上年 + 度增列環境清潔維護等經費314千元。" +2016,3423611000,26554000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費24,0 + 92千元,較上年度增列汰換電話總機電子 + 交換系統、提撥緩起訴處分金及認罪協商 + 金補助公益團體等經費17,676千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,46 + 2千元,與上年度同。" +2016,3423619800,264000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423620100,157085000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費147,712千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 5,943千元。 +2.基本行政工作維持費9,373千元,較上年 + 度減列車輛養護等經費147千元。" +2016,3423621000,18930000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費17,5 + 06千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費11,264 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,42 + 4千元,較上年度減列辦理犯罪被害人補 + 償審查會議經費100千元。" +2016,3423629800,324000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423630100,180075000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下�� +1.人員維持費167,560千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 3,670千元。 +2.基本行政工作維持費12,515千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費304千元。" +2016,3423631000,20944000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費18,7 + 78千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費11,813 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,16 + 6千元,較上年度減列國內出差旅費等20 + 千元。" +2016,3423639800,408000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423640100,72459000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費64,964千元,較上年度核實減 + 列人事費1,728千元。 +2.基本行政工作維持費7,495千元,較上年 + 度增列資訊服務費等849千元。" +2016,3423641000,5321000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費4,64 + 9千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費180千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費672 + 千元,與上年度同。" +2016,3423649000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.32.3.1, +2016,3423649800,69000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423900100,17969000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費16,328千元,較上年度核實減 + 列人事費71千元。 +2.基本行政工作維持費1,641千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費114千元。" +2016,3423901000,947000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數947千元,係辦理刑事案件偵 +查及執行等業務經費,較上年度減列購置文 +具紙張及國內出差旅費等115千元。" +2016,3423908500,0,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.33.3,"福建高等法院金門分院檢察署興建辦公廳舍 +計畫總經費122,540千元,分年辦理,以前 +年度已編列4,200千元,本年度暫緩辦理, +上年度所列1,700千元如數減列。" +2016,3423909800,16000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423910100,44095000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費41,512千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費308千元。 +2.基本行政工作維持費2,583千元,較上年 + 度減列國內出差旅費等59千元。" +2016,3423911000,6725000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,52 + 1千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費2,361 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費204 + 千元,較上年度增列犯罪被害人補償會議 + 審議委員兼職費12千元。" +2016,3423919800,76000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.34.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423920100,12771000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費11,560千元,較上年度核實減 + 列人事費40千元。 +2.基本行政工作維持費1,211千元,較上年 + 度減列辦公廳室養護等經費463千元。" +2016,3423921000,2052000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費1,96 + 4千元,較上年度減列購置辦公物品等經 + 費957千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費88千 + 元,較上年度減列國內出差旅費等38千元 + 。" +2016,3423929800,65000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,3423950100,4969363000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,642,435千元,較上年度增 + 列員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備 + 金專戶差額等經費86,175千元。 +2.基本行政工作維持費151,990千元,較上 + 年度增列辦公廳舍養護等經費22,640千元 + 。 +3.一般行政業務經費88,897千元,較上年度 + 增列汰換執勤防彈衣等經費13,547千元。 +4.資訊作業經費37,230千元,較上年度減列 + 對外資訊網站授權軟體等經費4,180千元 + 。 +5.人員訓練經費45,590千元,較上年度增列 + 購置執勤及訓練用子彈等經費10,240千元 + 。 +6.出國參加會議及訓練經費3,221千元,與 + 上年度同。" +2016,3423951000,232723000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查資料蒐處與運用經費64,110千元,較 + 上年度增列通訊費等6,000千元。 +2.兩岸資料蒐集與研究經費3,150千元,與 + 上年度同。 +3.國際事務資料蒐處與運用經費32,680千元 + ,較上年度增列辦理國際訓練合作及偵辦 + 跨境犯罪等經費8,000千元。 +4.國家安全維護及保防工作經費29,000千元 + ,較上年度增列查證國安線索等經費3,89 + 0千元。 +5.貪瀆犯罪防制經費37,000千元,較上年度 + 增列偵辦貪瀆及查察賄選案件等經費3,98 + 0千元。 +6.經濟犯罪防制經費30,183千元,較上年度 + 增列辦理案件履勘及證物扣押等經費3,97 + 4千元。 +7.毒品犯罪防制經費31,000千元,較上年度 + 增列查緝毒品等經費4,120千元。 +8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費5,600千元 + ,較上年度增列辦理國際防制洗錢組織協 + 調聯繫等經費1,450千元。" +2016,3423952000,135160000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技鑑識工作經費17,910千元,較上年度 + 減列檢驗鑑定設備養護等經費95千元。 +2.電訊工作經費3,310千元,較上年度減列 + 購置通訊耗材等經費690千元。 +3.通訊監察工作經費113,940千元,較上年 + 度增列通訊監察設備養護等經費6,645千 + 元。" +2016,3423959000,7200000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.36.4.1, +2016,3423959800,4360000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.36.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,5223953000,26070000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.36.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新興毒品與人別鑑識科技提升計畫經費16 + ,000千元,較上年度增列購置液相層析串 + 聯質譜儀等經費8,813千元。 +2.無線遠距傳輸應用計畫經費2,420千元, + 較上年度增列購置數位錄音設備等經費18 + 0千元。 +3.新世代數位鑑識全面提升計畫經費7,650 + 千元,較上年度增列購置數位鑑識設備等 + 經費1,050千元。 +4.上年度運用科技方法建構優質司法偵查服 + 務效能計畫預算業已編竣,所列1,950千 + 元如數減列。" +2016,5226011300,923316000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.商業服務業科技化計畫經費80,839千元, + 較上年度增列辦理商業服務業科技化與國 + 際化發展計畫等經費3,131千元。 +2.物流國際化與科技化推動計畫經費149,24 + 7千元,較上年度增列辦理物流中堅企業 + 國際化推動計畫等經費15,452千元。 +3.電子商務發展與安全推動計畫經費116,29 + 6千元,較上年度增列辦理電子商務兆元 + 推升計畫等經費42,656千元。 +4.提升服務業競爭力與高值化輔導經費49,2 + 70千元,較上年度增列辦理服務業結構調 + 整與科技應用規劃計畫等經費18,091千元 + 。 +5.臺灣餐飲國際化及科技化服務計畫經費59 + ,016千元,較上年度增列辦理餐飲老店故 + 事行銷計畫等經費3,485千元。 +6.商工資訊創新服務與安全認證推動經費15 + 4,409千元,較上年度增列65,576千元, + 包括: + (1)商業行政資訊雲端應用擴充及效能提 + 升計畫等經費44,684千元,較上年度增 + 列辦理再造商業登記案卷影像系統等經 + 費7,008千元。 + (2)招商及投資服務計畫-貿商e化服務流 + 程再造及整合計畫總經費149,850千元 + ,分年辦理,101至104年度已編列90,7 + 93千元,本年度續編58,757千元,較上 + 年度增列39,600千元。 + (3)招商及投資服務計畫-投資台灣入口網 + 整合計畫總經費181,585千元,分年辦 + 理,101至104年度已編列129,608千元 + ,本年度續編50,968千元,較上年度增 + 列18,968千元。 +7.商業發展科技研究能量建置及輔導經費24 + 8,673千元,較上年度增列辦理服務業創 + 新研發計畫等經費8,559千元。 +8.推動優質智慧商業計畫經費65,566千元, + 較上年度減列辦理商業服務業智慧化共通 + 應用推動計畫等經費15,458千元。" +2016,5226014000,18256312000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技行政管理經費84,440千元,較上年度 + 減列國際組織會費等14,473千元。 +2.政策研究與推動計畫經費886,487千元, + 較上年度增列辦理推動產業技術發展等經 + 費20,432千元。 +3.工研院科技專案計畫經費8,250,000千元 + ,較上年度減列辦理創新前瞻技術計畫等 + 經費42千元。 +4.資策會科技專案計畫經費1,096,117千元 + ,較上年度減列辦理青年科技創意平台永 + 續經營發展及智慧車載資通訊技術暨服務 + 發展計畫等經費128,529千元。 +5.中科院科技專案計畫經費663,084千元, + 較上年度減列辦理通訊與光電領域軍品科 + 技創新應用與釋商計畫等經費52,720千元 + 。 +6.其他法人科技專案計畫經費3,359,208千 + 元,較上年度增列辦理維新傳統產業創新 + 加值發展及下世代汽車自主整合創新研發 + 計畫等經費331,955千元。 +7.業學界科技專案計畫經費2,623,676千元 + ,較上年度減列補助小型企業創新研發計 + 畫等經費616,549千元。 +8.新增加速行動寬頻服務及產業發展計畫- + 研發行動寬頻新興技術計畫等經費1,293, + 300千元。" +2016,5226014200,10720000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數10,720千元,係辦理延攬海外 +科技人才專案所需經費,較上年度增列辦理 +海外社團交流活動、加強網站與社群媒體之 +連結等經費657千元。" +2016,5226014400,5254000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石科技發展,科學支出,13.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.礦產品應用開發經費2,200千元,較上年 + 度減列辦理開發蛇紋石多元化工業材料之 + 應用研究等經費680千元。 +2.礦產管理業務與知識應用整合推廣計畫總 + 經費13,100千元,分年辦理,102至104年 + 度已編列7,544千元,本年度續編3,054千 + 元,較上年度增列512千元。" +2016,5726012000,34083000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.礦業行政及輔導經費15,255千元,較上年 + 度減列辦理礦產品流向回收調查及供需變 + 動對產業之影響等經費1,207千元。 +2.礦場保安管理與礦害預防經費6,175千元 + ,較上年度減列一般事務費等65千元。 +3.土石管理與遏止盜濫採經費8,894千元, + 較上年度增列辦理航拍監測作業及航照判 + 釋圖資等經費42千元。 +4.新增智慧國土礦業資料建置計畫總經費27 + ,800千元,分5年辦理,本年度編列第1年 + 經費3,759千元。 +5.上年度礦業及土石資源資料庫系統計畫預 + 算業已編竣,所列3,069千元如數減列。" +2016,5926010100,3741951000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,170,115千元,較上年度核 + 實減列人事費21,494千元。 +2.基本行政工作維持費159,398千元,較上 + 年度減列教育訓練費等21,985千元。 +3.資訊管理經費154,340千元,較上年度增 + 列20,070千元,包括: + (1)辦理資訊系統維護建置等經費96,620 + 千元,較上年度減列汰換個人電腦等經 + 費925千元。 + (2)新增時空資訊雲落實智慧國土計畫-智 + 慧國土經濟與能源應用服務計畫總經費 + 300,000千元,分5年辦理,本年度編列 + 第1年經費57,720千元。 + (3)上年度國土資訊系統自然環境基本資 + 料庫計畫預算業已編竣,所列36,725千 + 元如數減列。 +4.經濟統計調查經費30,230千元,較上年度 + 減列資訊服務費等269千元。 +5.研究發展規劃管理經費16,264千元,較上 + 年度減列一般事務費等902千元。 +6.專業人員研究訓練經費30,520千元,較上 + 年度增列汰換電梯等經費2,161千元。 +7.經貿談判經費27,982千元,較上年度增列 + 國外旅費等876千元。 +8.台灣電力公司經營離島供電虧損之補助經 + 費1,886,382千元,較上年度增列812,980 + 千元。 +9.新增中石化安順廠污染案居民照護計畫經 + 費266,720千元。" +2016,5926011000,6167000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.事業發展企劃經費4,137千元,較上年度 + 增列辦理事業內部檢核實地查證等經費13 + 千元。 +2.重機事業管理經費932千元,較上年度減 + 列辦理事業投資計畫審查等經費39千元。 +3.化工事業管理經費830千元,較上年度減 + 列辦理事業投資計畫審查等經費49千元。 +4.公股管理經費268千元,較上年度減列國 + 內旅費等111千元。" +2016,5926011100,9188000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.投資案件之審核及管理經費3,093千元, + 較上年度增列辦理陸資投資事業經營狀況 + 實地訪查等經費46千元。 +2.投資案件電腦處理作業經費6,095千元, + 較上年度減列僑外投資線上申辦系統維護 + 等經費635千元。" +2016,5926011200,304395000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.商業行政資訊維護計畫經費42,641千元, + 較上年度增列辦理工商憑證管理中心維運 + 及資訊服務計畫等經費3,556千元。 +2.健全營運主體維護商業秩序經費235,254 + 千元,較上年度增列委託直轄市政府辦理 + 公司登記業務等經費55,111千元。 +3.新增連鎖加盟業能量厚植暨發展計畫經費 + 20,000千元。 +4.新增廣告設計服務業加值計畫經費6,500 + 千元。 +5.上年度商圈競爭力提升計畫預算業已編竣 + ,所列29,017千元如數減列。 +6.上年度推動連鎖加盟業躍升發展計畫預算 + 業已編竣,所列25,395千元如數減列。 +7.上年度推動商業設計暨廣告服務業發展計 + 畫預算業已編竣,所列10,830千元如數減 + 列。 +8.上年度開辦企業e化技術服務計畫預算業 + 已編竣,所列10,476千元如數減列。" +2016,5926011500,42958000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.工商企業輔導與管理經費16,768千元,較 + 上年度減列辦理工商登記等文書處理經費 + 80千元。 +2.新增市集品牌塑造暨競爭力提升計畫經費 + 26,190千元。 +3.上年度樂活菜市仔競爭力提升計畫預算業 + 已編竣,所列25,443千元如數減列。" +2016,5926011600,4326000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.進口救濟與不公平貿易調查經費3,894千 + 元,較上年度減列辦理進口量異常預警監 + 測等經費1,552千元。 +2.國際事務協調合作與行政救濟經費363千 + 元,較上年度增列國外旅費等10千元。 +3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費69千元 + ,較上年度增列國內旅費等3千元。" +2016,5926012400,15455000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.12.1, +2016,5926019000,0,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.13.1, +2016,5926019800,77927000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.14,仍照上年度預算數編列。 +2016,6326016200,3772000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難照護金,福利服務支出,13.1.15,"本年度預算數3,772千元,係臺灣鋁業、臺 +灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 +早期退休人員生活困難之年節照護金,較上 +年度減列389千元。" +2016,7626016000,3950000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.16,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣鋁業公司退休人員月退休金經費522 + 千元,與上年度同。 +2.鹽務人員退休撫卹經費3,428千元,較上 + 年度減列1,354千元。" +2016,5226102200,8210365000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.發展新興與高科技產業經費3,532,532千 + 元,較上年度減列辦理工業基礎技術及智 + 慧自動化發展暨專利檢索建置計畫與數位 + 內容跨域創新應用推動計畫等經費280,63 + 7千元,增列辦理加速行動寬頻服務及產 + 業發展計畫-第4代行動通訊內容加值與智 + 慧友善服務推動計畫及產業升級轉型行動 + 計畫等經費2,059,269千元,計淨增1,778 + ,632千元。 +2.策進傳統產業躍升與永續發展環境經費4, + 677,833千元,較上年度減列提升製造業 + 資訊應用暨經管能力計畫及產業創新價值 + 卓越計畫等經費227,555千元,增列���理 + 培訓產業創新暨人力加值計畫及產業永續 + 發展計畫等經費357,984千元,計淨增130 + ,429千元。" +2016,5726100100,341069000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費283,076千元,較上年度核實 + 減列人事費5,946千元。 +2.基本行政工作維持費21,034千元,較上年 + 度增列一般事務費等1,136千元。 +3.資訊管理經費36,959千元,較上年度減列 + 辦理外銷品原料核退稅標準系統精進計畫 + 等經費1,293千元。" +2016,5726102000,140626000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業政策企劃經費49,725千元,較上年度 + 增列辦理全球招商專案專人專責客製化服 + 務計畫等經費43,104千元。 +2.產業行政與管理經費13,528千元,較上年 + 度減列5,935千元,包括: + (1)辦理永續產業發展管理相關業務等經 + 費7,021千元,較上年度減列物品等經 + 費1,042千元。 + (2)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 + 總經費358,667千元,分18年辦理,90 + 至104年度已編列272,880千元,本年度 + 續編第16年經費6,507千元,較上年度 + 減列4,893千元。 +3.補助地方政府及民間開發工業區更新示範 + 計畫總經費300,000千元,分年辦理,102 + 至104年度已編列95,056千元,本年度續 + 編10,694千元,較上年度減列2,235千元 + 。 +4.新增產業用地開發整合服務計畫總經費11 + 6,140千元,分5年辦理,本年度編列第1 + 年經費5,820千元。 +5.新增永續工業區潔淨水環境計畫總經費1, + 200,000千元,分4年辦理,本年度編列第 + 1年經費60,859千元。" +2016,5726109000,1270000,交通及運輸設備,經濟部主管,工業局,一般建築及設備,工業支出,13.2.4.1, +2016,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,5926200100,527000000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費458,430千元,較上年度核實 + 減列人事費3,103千元。 +2.基本行政工作維持費39,368千元,較上年 + 度減列購置資訊軟硬體設備等經費1,848 + 千元。 +3.國貿行政人員訓練經費515千元,較上年 + 度增列國內旅費等205千元。 +4.資訊管理業務經費28,687千元,較上年度 + 增列辦理資訊安全防護等經費1,173千元 + 。" +2016,5926201000,1123056000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輸入貿易管理經費351千元,較上年度減 + 列國內旅費等52千元。 +2.輸出貿易管理經費260千元,較上年度增 + 列一般事務費等148千元。 +3.臺北世貿中心及高雄展館營運維護經費28 + 8,744千元,較上年度減列辦理展覽大樓 + 及國際會議中心專案修繕等經費22,109千 + 元。 +4.興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫 + 總經費7,266,400千元,中央公務預算負 + 擔2,899,300千元,分年辦理,97至104年 + 度已編列2,056,032千元,本年度續編800 + ,806千元,較上年度減列237,191千元。 +5.國際經貿計畫經費28,586千元,較上年度 + 增列辦理國際經貿政策研究中心計畫等經 + 費1,184千元。 +6.地區貿易拓展經費1,513千元,較上年度 + 減列一般事務費等764千元。 +7.貿易企劃經費734千元,較上年度增列一 + 般事務費等18千元。 +8.召開駐外人員及臺美經貿諮商會議經費2, + 062千元,較上年度減列國外旅費等431千 + 元。" +2016,5926209000,1270000,交通及運輸設備,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.3.3.1, +2016,5926209800,3000000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5226310400,413743000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家度量衡標準實驗室整體運作計畫360, + 070千元,較上年度減列擴建電力計量標 + 準系統等經費1,844千元。 +2.推動兩岸標準計量檢驗認證合作計畫7,42 + 8千元,較上年度增列促進兩岸量測標準 + 及法定計量交流等經費880千元。 +3.民生化學計量標準計畫46,245千元,較上 + 年度增列一般事務費1千元。" +2016,5226310500,99043000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國際標準研析暨��家標準調和計畫5,942 + 千元,較上年度增列辦理國家標準說明會 + 等經費387千元。 +2.網路通訊國際標準分析及參與制定計畫16 + ,325千元,較上年度減列辦理第四代行動 + 通訊國際標準參與制定等經費504千元。 +3.產業標準活絡暨參與國際標準制定計畫11 + ,605千元,較上年度增列辦理產業技術標 + 準活絡及推廣等經費147千元。 +4.能源科技產品標準及檢測驗證計畫51,755 + 千元,較上年度增列辦理植物性替代燃料 + 標準檢測驗證等經費1,046千元。 +5.建構消費品安全標準計量檢驗平台計畫總 + 經費46,680千元,分年辦理,101至104年 + 度已編列40,443千元,本年度續編5,404 + 千元,較上年度增列851千元。 +6.身心障礙輔具標準及標章推動計畫8,012 + 千元,較上年度增列辦理電氣相關輔具安 + 全檢測標準與驗證等經費80千元。" +2016,5926310100,1253084000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,117,597千元,較上年度核 + 實減列人事費18,924千元。 +2.基本行政工作維持費79,865千元,較上年 + 度增列辦公房舍修繕等經費3,398千元。 +3.資訊作業環境之設置與維護經費55,442千 + 元,較上年度減列購置電腦及相關週邊設 + 備等經費2,142千元。 +4.一般管理及專業訓練經費180千元,較上 + 年度增列按日按件計資酬金等46千元。" +2016,5926310200,426426000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.標準制定及正字標記管理經費20,776千元 + ,較上年度增列按日按件計資酬金等342 + 千元。 +2.標準資料建立與服務經費5,494千元,較 + 上年度減列購置國外標準資料等經費461 + 千元。 +3.強化商品檢驗及驗證效能經費69,711千元 + ,較上年度減列辦理進口及內銷橡膠輪胎 + 檢驗等經費836千元。 +4.企劃檢驗驗證及國際事務經費28,885千元 + ,較上年度減列辦理管理系統查驗證評鑑 + 及追查作業等經費9,938千元。 +5.發展檢試驗暨技術服務經費103,503千元 + ,較上年度減列購置商品檢試驗用設備等 + 經費2,094千元。 +6.度量衡管理及代施檢定經費166,064千元 + ,較上年度減列辦理度量衡代施檢定等經 + 費14,882千元。 +7.度量衡器檢定檢查事務經費31,993千元, + 較上年度減列樹林輪行檢定場租金等984 + 千元。" +2016,5926319000,1766000,交通及運輸設備,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.5.1, +2016,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,5226413000,202875000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全專利基礎架構經費166,503千元,較 + 上年度減列辦理強化專利資訊檢索及運用 + 計畫經費295千元。 +2.強化產業智財創新能量經費36,372千元, + 較上年度增列8,002千元,包括: + (1)招商及投資服務計畫-智慧財產權e化 + 服務及流程整合總經費73,565千元,分 + 5年辦理,101至104年度已編列50,424 + 千元,本年度續編最後1年經費20,749 + 千元,較上年度增列8,749千元。 + (2)辦理智慧財產專業人員培訓計畫15,62 + 3千元,較上年度減列辦理智慧財產專 + 業人員培訓工作等經費747千元。" +2016,5926410100,1124493000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費977,156千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費10,714千元。 +2.基本行政工作維持費95,474千元,較上年 + 度減列運用研發替代役辦理專利檢索工作 + 所需辦公室租金等經費8,880千元。 +3.資訊管理經費7,737千元,較上年度減列 + 購置資訊軟硬體設備等經費3,926千元。 +4.文書及檔案管理經費44,126千元,較上年 + 度減列案件資料鍵入及公文寄發等經費22 + 2千元。" +2016,5926411000,306727000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃訓練宣導及國際合作經費34,126千元 + ,較上年度增列辦理國家發明創作獎等經 + 費9,218千元。 +2.專利行政及審查經費91,281千元,較上年 + 度減列運用研發替代役辦理專利檢索工作 + 等經費42,741千元。 +3.商標行政及審查經費4,381千元,較上年 + 度減列物品���經費179千元。 +4.著作權及營業秘密之管理經費7,756千元 + ,較上年度增列資訊維護等經費1,039千 + 元。 +5.智慧財產權資料建立與服務經費54,389千 + 元,較上年度增列訂購線上知識庫等經費 + 439千元。 +6.查禁仿冒工作經費1,885千元,較上年度 + 減列國內旅費等1,188千元。 +7.業務電子化推動經費112,909千元,較上 + 年度減列購置資訊軟硬體設備等經費122 + 千元。" +2016,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5226551100,176036000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.水資源科技發展166,028千元,較上年度 + 增列氣候變遷對水環境之衝擊與調適研究 + 計畫等經費11,504千元。 +2.第四階段電子化政府計畫-水雲網計畫總 + 經費36,000千元,分年辦理,102至104年 + 度已編列25,100千元,本年度續編10,008 + 千元,較上年度增列1,008千元。" +2016,5626550100,2055795000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,964,885千元,較上年度增 + 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 + 費136,279千元。 +2.基本行政工作維持費90,910千元,較上年 + 度減列其他業務租金及資訊軟硬體設備費 + 等4,349千元。" +2016,5626551200,552384000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, +2016,5626551300,3280000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, +2016,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,5226752000,1369121000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.運用科技創新轉型升級經費674,427千元 + ,較上年度增列辦理提升偏鄉企業數位行 + 銷應用能力計畫等經費267,635千元。 +2.新增促進小型企業創新研發經費694,694 + 千元。" +2016,5926750100,143904000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費123,736千元,較上年度減列 + 全民健康保險費62千元。 +2.基本行政工作維持費16,142千元,較上年 + 度增列購置物品等經費418千元。 +3.電腦機組及相關配備維護經費4,026千元 + ,較上年度增列電腦軟硬體設備維護等經 + 費262千元。" +2016,5926751000,2920058000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.營造企業優質發展環境經費17,005千元, + 較上年度減列辦理中小企業法規調適整合 + 計畫等經費11,109千元。 +2.創新輔導活絡產業經濟經費296,500千元 + ,較上年度增列補助地方產業發展基金推 + 動地方產業發展等經費244,466千元。 +3.強化資金規劃運用能力經費2,606,553千 + 元,較上年度增列捐助財團法人中小企業 + 信用保證基金等經費1,073,599千元。" +2016,5926759000,635000,交通及運輸設備,經濟部主管,中小企業處,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.7.4.1, +2016,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,5226800400,63075000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,園區產業升級,科學支出,13.8.1,"本年度預算數63,075千元,係新增辦理產業 +園區競爭力推升計畫經費。" +2016,5726800100,334502000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費315,082千元,較上年度核實 + 減列人事費2,405千元。 +2.基本行政工作維持費16,097千元,較上年 + 度減列一般事務費等346千元。 +3.資訊管理經費3,323千元,較上年度減列 + 數據通訊費等342千元。" +2016,5726801000,109738000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.3.1, +2016,5726809000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.8.4.1, +2016,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,5226904000,243152000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年��之比較如下: +1.斷層活動性觀測研究第三階段經費28,424 + 千元,較上年度增列辦理全球衛星定位系 + 統測量等經費2,171千元。 +2.地下水水文地質與補注模式研究經費12,7 + 13千元,較上年度增列辦理地下水補注量 + 評估等經費810千元。 +3.地質雲網開發及應用計畫總經費167,000 + 千元,分年辦理,102至104年度已編列80 + ,355千元,本年度續編23,244千元,較上 + 年度減列147千元。 +4.臺灣南段山區地下水資源調查經費47,886 + 千元,較上年度增列辦理水文地質鑽探等 + 經費3,461千元。 +5.重要活動斷層構造特性調查二期經費26,7 + 93千元,較上年度增列辦理活動斷層近地 + 表構造特性調查等經費1,684千元。 +6.山崩潛勢評估與觀測技術防災應用經費24 + ,419千元,較上年度增列購置坡地環境地 + 質觀測資訊設備等經費1,283千元。 +7.新增北部火山活動觀測研究精進計畫經費 + 22,954千元。 +8.新增臺灣東北海域礦產資源潛能調查經費 + 56,719千元。 +9.上年度臺灣北部火山活動觀測研究預算業 + 已編竣,所列24,866千元如數減列。 +10.上年度天然氣水合物資源潛能調查預算 + 業已編竣,所列45,743千元如數減列。" +2016,5726900100,113924000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費102,691千元,較上年度核實 + 減列人事費537千元。 +2.基本行政工作維持費11,233千元,較上年 + 度增列辦理地質研究館外牆修復工程等經 + 費3,081千元。" +2016,5726901000,79598000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本地質調查經費13,164千元,較上年度 + 減列臺灣地質知識服務網絡拓展建置等經 + 費1,542千元。 +2.地質敏感區劃定審議及查核經費15,890千 + 元,較上年度增列劃定審議圖資整備相關 + 經費976千元。 +3.都市防災地質圖測勘發展計畫二期經費6, + 972千元,較上年度減列地質災害網路即 + 時分析系統建置等經費400千元。 +4.新增地資圖資擴建及應用計畫經費43,572 + 千元。 +5.上年度地質圖資建置及整合供應計畫預算 + 業已編竣,所列37,321千元如數減列。 +6.上年度國土保育地質敏感區調查分析計畫 + 預算業已編竣,所列150,490千元如數減 + 列。" +2016,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5726960100,197490000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費158,620千元,較上年度核實 + 減列人事費5,330千元。 +2.基本行政工作維持費19,000千元,較上年 + 度減列國外旅費等1,130千元,增列房屋 + 建築養護費等2,863千元,計淨增1,733千 + 元。 +3.資訊管理經費19,870千元,較上年度減列 + 電腦及週邊設備系統維護等經費407千元 + 。" +2016,5726960200,69861000,無細項,經濟部主管,能源局,能源規劃與國際交流,工業支出,13.10.2,"本年度預算數69,861千元,係配合立法院審 +議103年度中央政府總預算案所作決議,原 +編列於能源研究發展基金,自本年度起納編 +總預算之辦理能源規劃及國際交流計畫等經 +費。" +2016,5726969000,779000,交通及運輸設備,經濟部主管,能源局,一般建築及設備,工業支出,13.10.3.1, +2016,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,4029015100,55756000,無細項,交通部主管,交通部,投資事業股權移轉,財務支出,14.1.1,"本年度預算數55,756千元,係出售中央政府 +持有中華電信公司股票所需證券交易稅及手 +續費等,較上年度增列20,356千元。" +2016,5229011800,26770000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.交通科技研究暨應用推動計畫6,520千元 + ,較上年度減列12,047千元,包括: + (1)交通技術發展規劃研究第二期計畫總 + 經費25,039千元,分4年辦理,103至10 + 4年度已編列11,520千元,本年度續編 + 第3年經費6,520千元,與上年度同。 + (2)上年度區域交通控制中心雲端化計畫 + 預算業已編竣,所列12,047千元如數減 + 列。 +2.網際網路通訊協定升級推動計畫總經費9, + 000千元,分4年辦理,102至104年度已編 + 列6,750千元,本年度續編最後1年經費2, + 250千元,與上年度同。 +3.新增加速行動寬頻服務及產業發展計畫- + 頻譜規劃及網路建設發展研究經費18,000 + 千���。 +4.上年度智慧交通基礎建設與應用計畫總經 + 費887,500千元,分5年辦理,102至104年 + 度已編列311,500千元,本年度暫緩編列 + ,所列85,000千元如數減列。" +2016,5829010100,784513000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費538,762千元,較上年度核實 + 減列人事費14,641千元。 +2.基本行政工作維持費113,570千元,較上 + 年度增列替代役男訓練費、設施及機械設 + 備養護費、交通通訊傳播大樓地價稅等17 + ,761千元。 +3.交通統計經費10,690千元,較上年度減列 + 通訊費及物品等20千元。 +4.財務管理經費1,369千元,與上年度同。 +5.資訊管理經費95,122千元,較上年度增列 + 資訊服務費及資訊軟硬體設備費等3,628 + 千元。 +6.新增時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費 + 153,000千元,分5年辦理,本年度編列第 + 1年經費25,000千元。 +7.上年度國土資訊系統整體建置計畫預算業 + 已編竣,所列32,470千元如數減列。" +2016,5829011000,416160000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航政管理278,815千元,較上年度減列委 + 託辦理設置航海人員訓練發證及當值標準 + 國際公約(STCW)資訊研究中心計畫等經費 + 4,805千元,增列對載客小船經營業與船 + 舶運送業之營運虧損及離島地區客運基本 + 航次補貼等經費15,942千元,計淨增11,1 + 37千元。 +2.港務管理136,066千元,較上年度增列113 + ,240千元,包括: + (1)港務管理16,343千元,較上年度減列 + 委託辦理臺灣地區整體國際港埠發展規 + 劃及港市合作論壇等經費6,483千元。 + (2)新增臺東市富岡港交通船碼頭改善工 + 程計畫總經費717,030千元,分5年辦理 + ,本年度編列第1年經費33,188千元。 + (3)新增推動藍色經濟-東港客運碼頭整體 + 改善工程計畫總經費116,150千元,分2 + 年辦理,本年度編列第1年經費86,535 + 千元。 +3.自由貿易港區管理1,279千元,較上年度 + 減列委託研究自由貿易港區營運模式及按 + 日按件計資酬金等經費930千元。" +2016,5829011100,9713000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.郵電業務管理279千元,與上年度同。 +2.頻譜規劃與產業經營策略之協助9,434千 + 元,較上年度增列舉辦2016亞太區網路治 + 理論壇經費8,000千元。" +2016,5829011200,36613000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.6.1, +2016,5829014800,270457000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.道路交通安全工作督導與查核3,239千元 + ,較上年度減列資訊服務費、兼職費及物 + 品等786千元。 +2.加強道路交通秩序整頓及行車安全121,17 + 6千元,較上年度增列按日按件計資酬金 + 、補助地方政府辦理加強道路交通秩序整 + 頓及行車安全等經費176千元。 +3.強化全民路權與用路安全觀念146,042千 + 元,較上年度增列資訊軟硬體設備費610 + 千元。" +2016,5829016500,361647000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費337,725千元,較上年度核實 + 減列人事費7,692千元。 +2.基本行政工作維持費23,922千元,較上年 + 度減列一般事務費及物品等1,828千元。" +2016,5829017200,117240000,無細項,交通部主管,交通部,軌道安全提升與改善,交通支出,14.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費111,762千元,較上年度減列 + 全民健康保險費227千元,增列撥補勞工 + 退休準備金專戶差額11,428千元,計淨增 + 11,201千元。 +2.基本行政工作維持費5,478千元,較上年 + 度減列水電費及通訊費等967千元。" +2016,5829017700,1220612000,無細項,交通部主管,交通部,航政港政業務管理及執行,交通支出,14.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費836,273千元,較上年度核實 + 減列人事費14,040千元。 +2.基本行政工作維持費384,339千元,較上 + 年度減列機械設備費等27,368千元,增列 + 運星艦特檢維修及配合國際公約加強船員 + 訓練等經費32,000千元,計淨增4,632千 + 元。" +2016,5829018000,8003028000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.11.1, +2016,5829018600,13689009000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.12.1, +2016,5829018700,690400000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-1 + 05年)-金門港埠建設計畫總經費5,079,13 + 0千元,分年辦理,101至104年度已編列1 + ,581,485千元,本年度續編100,000千元 + ,較上年度減列400,000千元。 +2.臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-1 + 05年)-馬祖港埠建設計畫總經費2,782,81 + 2千元,分年辦理,101至104年度已編列1 + ,969,000千元,本年度續編301,400千元 + ,較上年度減列148,600千元。 +3.臺華輪汰舊換新計畫總經費1,800,000千 + 元,分年辦理,101至104年度已編列370, + 400千元,本年度續編289,000千元,較上 + 年度增列59,000千元。" +2016,5829019000,2570000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.14.1, +2016,5829019800,13117000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.15,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,8629019900,3475775000,無細項,交通部主管,交通部,地方政府汽車燃料使用費分配短少補助,專案補助支出,14.1.16,"本年度預算數3,475,775千元,係新增因應 +汽車燃料使用費分配方式調整,維持地方政 +府99至103年度汽車燃料使用費平均獲配額 +度所需經費。" +2016,5829110100,327547000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費324,765千元,較上年度增列 + 職員6人及聘用人員26人之人事費等17,81 + 3千元。 +2.基本行政工作維持費2,782千元,較上年 + 度減列車輛及辦公器具養護費等25千元。" +2016,5829110200,246000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運管理業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數246千元,係出席航空保安與 +危險物品外站督導會議及航空保安年會等經 +費,與上年度同。" +2016,5829119000,635000,交通及運輸設備,交通部主管,民用航空局,一般建築及設備,交通支出,14.2.3.1, +2016,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5229212000,161025000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, +2016,5929210100,576030000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費553,344千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費19,3 + 06千元。 +2.基本行政工作維持費22,686千元,與上年 + 度同。" +2016,5929211000,232293000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.氣象觀測73,105千元,較上年度減列購置 + 高空觀測探空耗材等經費1,513千元。 +2.天氣預報及颱風測報16,506千元,較上年 + 度增列高速運算電腦相關系統維護等經費 + 3,605千元。 +3.氣象通信及雷達測報74,000千元,較上年 + 度增列五分山雷達儀修復等經費46,067千 + 元。 +4.衛星資料接收及處理10,780千元,較上年 + 度減列觀測用飛機租金等經費1,911千元 + 。 +5.氣象儀器檢校18,516千元,較上年度增列 + 自動雨量及氣象遙測系統維護等經費3,00 + 3千元。 +6.海象測報18,719千元,較上年度增列3,20 + 3千元,包括: + (1)佈建海象監測網及精進海象預報計畫 + 總經費99,341千元,分10年辦理,99至 + 104年度已編列26,041千元,本年度續 + 編第7年經費8,600千元,較上年度增列 + 5,000千元。 + (2)維護現有海象觀測網及改進海象預報 + 技術等經費10,119千元,較上年度減列 + 近岸資料浮標及潮位站、測波站作業維 + 護等經費1,797千元。 +7.氣象服務業務開發與推展6,262千元,較 + 上年度減列房屋建築養護費等1,111千元 + 。 +8.新增新發射氣象衛星資料之接收及其產品 + 應用計畫總經費129,600千元,分6年辦理 + ,本年度編列第1年經費14,405千元。 +9.上年度氣象衛星更新計畫預算業已編竣, + 所列10,405千元如數減列。" +2016,5929219000,24119000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, +2016,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,5929310100,891345000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費824,784千元,較上年度核實 + 減列人事費18,634千元。 +2.基本行政工作維持費43,972千元,��上年 + 度減列一般事務費及物品等2,416千元。 +3.資訊管理22,589千元,較上年度減列汰換 + 個人電腦及網站、伺服器等資訊軟硬體設 + 備費等3,262千元。" +2016,5929311000,1377504000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.觀光國際事務57,904千元,較上年度增列 + 駐外辦事處雇員薪俸及辦公室租金等373 + 千元。 +2.觀光業務調查與規劃17,195千元,較上年 + 度減列一般事務費等1,911千元。 +3.觀光資源保育與開發6,406千元,較上年 + 度減列1,450,712千元,包括: + (1)資源保育工作維持經費6,406千元,較 + 上年度減列一般事務費等712千元。 + (2)上年度跨域亮點及特色加值整備計畫 + 預算,本年度改列補助交通作業基金, + 所列1,450,000千元如數減列。 +4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練5,37 + 2千元,較上年度增列一般事務費及核發 + 檢舉獎金等經費1,392千元。 +5.國民旅遊事業管理與推廣22,199千元,較 + 上年度減列補助民間團體辦理觀光活動等 + 經費3,022千元。 +6.旅館及民宿之管理與輔導6,935千元,較 + 上年度減列一般事務費及補助觀光旅館提 + 升服務品質等經費770千元。 +7.旅遊服務中心5,545千元,較上年度減列 + 一般事務費等86千元。 +8.臺灣桃園國際機場旅客服務中心3,607千 + 元,較上年度減列水電費等312千元。 +9.高雄機場旅客服務中心2,341千元,較上 + 年度減列一般事務費等11千元。 +10.新增補助交通作業基金1,250,000千元, + 係補助觀光發展基金辦理跨域亮點及特色 + 加值計畫所需經費。" +2016,5929311100,3431385000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 + 235,050千元,較上年度增列33,545千元 + ,包括: + (1)基本行政工作維持費5,050千元,較上 + 年度減列物品及一般事務費等455千元 + 。 + (2)新增東北角暨宜蘭海岸國家風景區建 + 設計畫(105-108年)總經費920,000千元 + ,分4年辦理,本年度編列第1年經費23 + 0,000千元。 + (3)上年度東北角暨宜蘭海岸國家風景區 + 建設計畫(101-104年)預算業已編竣, + 所列196,000千元如數減列。 +2.東部海岸國家風景區開發與管理235,617 + 千元,較上年度減列20,616千元,包括: + (1)基本行政工作維持費5,617千元,較上 + 年度減列一般事務費及對國內團體之捐 + 助等經費616千元。 + (2)新增東部海岸國家風景區建設計畫(10 + 5-108年)總經費920,000千元,分4年辦 + 理,本年度編列第1年經費230,000千元 + 。 + (3)上年度東部海岸國家風景區建設計畫( + 101-104年)預算業已編竣,所列250,00 + 0千元如數減列。 +3.澎湖國家風景區開發與管理201,775千元 + ,較上年度增列47,691千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,775千元,較上 + 年度減列通訊費及一般事務費等309千 + 元。 + (2)新增澎湖國家風景區建設計畫(105-10 + 8年)總經費800,000千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費198,000千元。 + (3)上年度澎湖國家風景區建設計畫(101- + 104年)預算業已編竣,所列150,000千 + 元如數減列。 +4.大鵬灣國家風景區開發與管理474,806千 + 元,較上年度增列220,895千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,506千元,較上 + 年度減列通訊費及一般事務費等405千 + 元。 + (2)新增大鵬灣國家風景區建設計畫(105- + 108年)總經費1,665,000千元,分4年辦 + 理,本年度編列第1年經費471,300千元 + 。 + (3)上年度大鵬灣國家風景區建設計畫(10 + 1-104年)預算業已編竣,所列250,000 + 千元如數減列。 +5.花東縱谷國家風景區開發與管理303,467 + 千元,較上年度增列179,615千元,包括 + : + (1)基本行政工作維持費3,467千元,較上 + 年度減列物品及房屋建築養護費等385 + 千元。 + (2)新增花東縱谷國家風景區建設計畫(10 + 5-108年)總經費1,200,000千元,分4年 + 辦理,本年度編列第1年經費300,000千 + 元。 + (3)上年度花東縱谷國家風景區建設計畫( + 101-104年)預算業已編竣,所列120,00 + 0千元如數減列。 +6.馬祖國家風景區開發與管理235,418千元 + ,較上年度增列16,655千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,418千元,較上 + 年度減列一般事務費及對國內團體之捐 + 助等經費345千元。 + (2)新增馬祖國家風景區建設計畫(105-10 + 8年)總經費768,000千元,分4年辦理��� + 本年度編列第1年經費232,000千元。 + (3)上年度馬祖國家風景區建設計畫(101- + 104年)預算業已編竣,所列215,000千 + 元如數減列。 +7.日月潭國家風景區開發與管理288,910千 + 元,較上年度增列2,342千元,包括: + (1)基本行政工作維持費5,910千元,較上 + 年度減列一般事務費等658千元。 + (2)新增日月潭國家風景區建設計畫(105- + 108年)總經費1,118,000千元,分4年辦 + 理,本年度編列第1年經費283,000千元 + 。 + (3)上年度日月潭國家風景區建設計畫(10 + 1-104年)預算業已編竣,所列280,000 + 千元如數減列。 +8.參山國家風景區開發與管理186,083千元 + ,較上年度增列3,363千元,包括: + (1)基本行政工作維持費6,083千元,較上 + 年度減列一般事務費及租金等637千元 + 。 + (2)新增參山國家風景區建設計畫(105-10 + 8年)總經費720,000千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費180,000千元。 + (3)上年度參山國家風景區建設計畫(101- + 104年)預算業已編竣,所列176,000千 + 元如數減列。 +9.阿里山國家風景區開發與管理310,455千 + 元,較上年度增列35,469千元,包括: + (1)基本行政工作維持費4,455千元,較上 + 年度減列對國內團體之捐助及退休人員 + 三節慰問金等經費531千元。 + (2)新增阿里山國家風景區建設計畫(105- + 108年)總經費1,271,000千元,分4年辦 + 理,本年度編列第1年經費306,000千元 + 。 + (3)上年度阿里山國家風景區建設計畫(10 + 1-104年)預算業已編竣,所列270,000 + 千元如數減列。 +10.茂林國家風景區開發與管理243,283千元 + ,較上年度增列108,422千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,283千元,較上 + 年度減列一般事務費等78千元。 + (2)新增茂林國家風景區建設計畫(105-10 + 8年)總經費944,000千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費240,000千元。 + (3)上年度茂林國家風景區建設計畫(101- + 104年)預算業已編竣,所列131,500千 + 元如數減列。 +11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理2 + 59,849千元,較上年度增列55,850千元, + 包括: + (1)基本行政工作維持費4,849千元,較上 + 年度減列物品及一般事務費等150千元 + 。 + (2)新增北海岸及觀音山國家風景區建設 + 計畫(105-108年)總經費1,125,000千元 + ,分4年辦理,本年度編列第1年經費25 + 5,000千元。 + (3)上年度北海岸及觀音山國家風景區建 + 設計畫(101-104年)預算業已編竣,所 + 列199,000千元如數減列。 +12.雲嘉南國家風景區開發與管理302,859千 + 元,較上年度增列88,184千元,包括: + (1)基本行政工作維持費4,159千元,較上 + 年度減列一般事務費及國內旅費等516 + 千元。 + (2)新增雲嘉南國家風景區建設計畫(105- + 108年)總經費1,200,000千元,分4年辦 + 理,本年度編列第1年經費298,700千元 + 。 + (3)上年度雲嘉南國家風景區建設計畫(10 + 1-104年)預算業已編竣,所列210,000 + 千元如數減列。 +13.西拉雅國家風景區開發與管理153,813千 + 元,較上年度減列30,526千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,813千元,較上 + 年度減列物品及一般事務費等526千元 + 。 + (2)新增西拉雅國家風景區建設計畫(105- + 108年)總經費600,000千元,分4年辦理 + ,本年度編列第1年經費150,000千元。 + (3)上年度西拉雅國家風景區建設計畫(10 + 1-104年)預算業已編竣,所列180,000 + 千元如數減列。" +2016,5929319000,635000,交通及運輸設備,交通部主管,觀光局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.4.4.1, +2016,5929319800,6000000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,5229512000,117779000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海洋防災科技及永續發展計畫總經費220, + 000千元,分年辦理,102至104年度已編 + 列160,500千元,本年度續編56,895千元 + ,與上年度同。 +2.港灣及道路運輸效能提升與災防技術研發 + 計畫總經費32,000千元,分年辦理,104 + 年度已編列15,173千元,本年度續編15,1 + 73千元,與上年度同。 +3.提升海空運規劃技術科技研發計畫總經費 + 43,000千元,分4年辦理,104年度已編列 + 9,390千元,本年度續編第2年經費10,390 + 千元,較上年度增列1,000千元。 +4.低碳運輸系統發展計畫總經費148,000千 + 元,分4年辦理,104年度已編列35,321千 + 元,本年度續編第2年經費35,321千元��� + 與上年度同。" +2016,5829510100,154821000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費131,726千元,較上年度核實 + 減列人事費1,026千元。 +2.基本行政工作維持費19,848千元,與上年 + 度同。 +3.資訊管理3,247千元,較上年度減列全球 + 資訊網站系統建置等經費1,503千元。" +2016,5829511000,53422000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基礎運輸研究業務23,422千元,較上年度 + 增列辦理亞太經合會運輸工作小組會議先 + 期籌備等經費1,498千元。 +2.交通運輸系統規劃與營運永續發展機制與 + 策略計畫總經費150,000千元,分6年辦理 + ,103至104年度已編列47,950千元,本年 + 度續編第3年經費23,000千元,較上年度 + 減列450千元。 +3.新增交通旅運資訊多元整合服務計畫經費 + 7,000千元。" +2016,5829512100,83061000,無細項,交通部主管,運輸研究所,港研中心管理業務,交通支出,14.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費72,627千元,較上年度核實減 + 列人事費2,211千元。 +2.港研中心管理業務10,434千元,較上年度 + 增列汰換冷氣空調系統設備等經費3,886 + 千元。" +2016,5829519800,200000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,5829710100,4678681000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,601,155千元,較上年度核 + 實減列人事費101,395千元。 +2.基本行政工作維持費77,526千元,較上年 + 度減列公路總局局史文物展示館建置等經 + 費17,089千元。" +2016,5829711000,6865915000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公路監理業務1,523,518千元,較上年度 + 減列監理所(站)辦公室耐震補強工程、汽 + 機車燃料使用費開徵及催繳宣導等經費48 + ,016千元,增列監理所(站)寄發各項通知 + 及移送強制執行案件所需郵資95,165千元 + ,計淨增47,149千元。 +2.汽車技術訓練64,965千元,較上年度增列 + 民營汽車駕駛人師資回訓等經費3,840千 + 元。 +3.資訊管理320,077千元,較上年度減列電 + 腦軟體購置及系統開發等經費21,681千元 + ,增列第3代公路監理資訊系統維運等經 + 費198,850千元,計淨增177,169千元。 +4.公路車輛機械管理120,357千元,較上年 + 度減列物品及車輛維護等經費1,387千元 + ,增列教練車汰換經費9,700千元,計淨 + 增8,313千元。 +5.公路養護行政194,305千元,較上年度減 + 列辦公處所耐震補強工程等經費30,244千 + 元。 +6.公路公共運輸提昇計畫總經費20,000,000 + 千元,分年辦理,102至104年度已編列11 + ,552,822千元,本年度續編4,642,693千 + 元,較上年度減列79,390千元。" +2016,5829712000,40100000000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, +2016,5829719000,53352000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, +2016,5829719800,1821000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,6130011300,109874567000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動保險業務,社會保險支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研議勞工保險財務及就業保險業務經費1, + 408千元,與上年度同。 +2.研議承保及現金給付業務經費2,410千元 + ,較上年度減列辦理勞工保險法令及年金 + 制度座談會等經費260千元。 +3.研議職業災害保險業務經費1,570千元, + 與上年度同。 +4.辦理勞工保險及就業保險業務監理業務經 + 費1,080千元,較上年度減列辦理勞工保 + 險及就業保險業務檢查等經費120千元。 +5.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 + 保經費26,750,180千元,較上年度減列76 + ,432千元。 +6.補助職業勞工等及其眷屬參加全民健保經 + 費22,205,888千元,較上年度減列1,762, + 287千元。 +7.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 + 保險經費28,096,252千元,較上年度增列 + 701,857千元。 +8.補助職業勞工等參加勞工保險經費32,186 + ,983千元,較上年度減列3,263,643千元 + 。 +9.直轄市非設籍勞保欠費繳款專案補助經費 + 628,796千元,與上年度同。" +2016,6330010100,502994000,無細項,勞動部主管,勞動部,一般行政,福利服務支出,15.1.2,"���年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費384,595千元,較上年度核實 + 減列人事費2,165千元。 +2.基本行政工作維持費89,889千元,較上年 + 度增列檔案清查及數位化掃描作業等345 + 千元。 +3.統計業務管理經費9,997千元,較上年度 + 減列統計調查及統計刊物印製等經費1,10 + 4千元。 +4.勞動資訊業務經費18,513千元,較上年度 + 增列系統開發費等1,287千元。" +2016,6330011100,24124000,無細項,勞動部主管,勞動部,綜合規劃業務,福利服務支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.策劃政策推展經費4,558千元,較上年度 + 增列辦理地方績優勞動行政人員表揚及國 + 會詢答系統功能開發等經費558千元。 +2.強化計畫管考經費2,920千元,較上年度 + 增列辦理整體勞動行政業務考評等經費1, + 002千元。 +3.強化人力資源政策規劃經費3,697千元, + 較上年度增列建立人力資源政策諮詢平臺 + 等經費497千元。 +4.強化國際事務經費9,449千元,較上年度 + 減列拓展駐外業務等經費4,627千元。 +5.因應貿易自由化之政策規劃協調與勞工支 + 持服務經費3,500千元,較上年度增列邀 + 請美國專家學者來臺座談會等經費800千 + 元。" +2016,6330011200,85288000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動關係業務,福利服務支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔導工會組織健全發展經費25,714千元, + 較上年度減列辦理全國模範勞工選拔暨表 + 揚等經費381千元。 +2.強化勞資夥伴關係經費5,393千元,較上 + 年度增列檢討非典型勞動契約法制,健全 + 勞動權益等經費463千元。 +3.健全勞資爭議處理制度經費40,700千元, + 較上年度增列辦理勞資爭議調解及仲裁訓 + 練等經費2,340千元。 +4.健全不當勞動行為裁決機制經費6,181千 + 元,較上年度減列研議檢討不當勞動行為 + 裁決機制相關法制等經費1,771千元。 +5.加強推行勞動教育經費4,314千元,較上 + 年度減列辦理勞動權益教育座談、研習活 + 動等經費756千元。 +6.因應貿易自由化,穩定勞資關係經費2,98 + 6千元,較上年度減列輔導建構企業內勞 + 資爭議處理制度等經費10千元。" +2016,6330011400,40405000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動福祉退休業務,福利服務支出,15.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動職工福利,改善勞工生活經費5,198 + 千元,較上年度減列辦理勞工育樂中心設 + 備汰舊換新等經費580千元。 +2.規劃商港相關工會勞工福利,增進碼頭勞 + 工福祉經費20,356千元,以商港服務費支 + 應,較上年度增列884千元。 +3.策辦勞工服務經費7,417千元,較上年度 + 增列辦理全國績優志工及團隊表揚等經費 + 786千元。 +4.落實勞工退休制度經費2,634千元,較上 + 年度增列辦理勞工退休制度說明與法令研 + 習等經費859千元。 +5.勞動基金監理業務經費3,000千元,與上 + 年度同。 +6.因應貿易自由化,提升勞工福祉經費1,80 + 0千元,較上年度減列因應貿易自由化勞 + 工支持服務計畫經費700千元。 +7.上年度辦理輔助托兒福利服務預算業已編 + 竣,所列8,945千元如數減列。" +2016,6330011500,7723000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動條件及就業平等業務,福利服務支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.落實勞動基準法,保障勞工法定權益經費 + 2,258千元,較上年度增列辦理勞動基準 + 法令研習會經費55千元。 +2.加強工資與特別保護法制之落實經費947 + 千元,較上年度減列加強工資及特別保護 + 業務推動經費3千元。 +3.健全合理工時制度經費950千元,與上年 + 度同。 +4.健全就業平等法制,落實職場平權經費3, + 568千元,較上年度減列辦理縣市政府就 + 業平等績效評鑑相關業務等經費900千元 + 。" +2016,6330011600,8999000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動法務業務,福利服務支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.勞動法務業務經費2,021千元,較上年度 + 增列辦理個人資料保護管理制度建置等經 + 費626千元。 +2.勞動法制業務經費1,553千元,較上年度 + 增列辦理勞動法規審議等經費418千元。 +3.訴願審議業務經費2,671千元,較上年度 + 增列辦理研討會等經費259千元。 +4.爭議審議業務經費2,754千元,較上年度 + 減列辦理研討會等經費306千元。" +2016,6330019800,6073000,無細項,勞動部主管,勞動部,第一預備金,福利服務支出,15.1.8,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2016,6130100100,2519943000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,一般行政,社會保險支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,811,864千元,較上年度核 + 實減列人事費54,267千元。 +2.基本行政工作維持費308,376千元,較上 + 年度減列電話費及辦公事務用品購置等經 + 費24,840千元。 +3.資訊業務經費399,703千元,較上年度減 + 列59,898千元,包括: + (1)辦理推動資訊業務租用伺服器等經費2 + 21,468千元,較上年度減列29,801千元 + 。 + (2)電腦主機系統採購暨應用系統移轉計 + 畫總經費2,093,561千元,公務預算分 + 攤982,910千元,分6年辦理,103至104 + 年已編列384,973千元,本年度續編第3 + 年經費178,235千元,較上年度減列30, + 097千元。" +2016,6130101100,526304000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,保險業務,社會保險支出,15.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理業務經費41,451千元,較上年度 + 減列辦理勞工保險普通事故保險費率精算 + 及財務評估等經費10,271千元。 +2.納保業務經費63,200千元,較上年度減列 + 印製勞、就保納保業務相關異動申請表單 + ,及辦理投保單位申報各項異動資料處理 + 、通知作業等經費8,903千元。 +3.保費業務經費320,290千元,較上年度減 + 列補助職業工會及漁會辦理勞工保險業務 + 之行政事務費等62,578千元。 +4.普通事故給付業務經費29,123千元,較上 + 年度減列辦理勞、就保核付通知等經費6, + 747千元。 +5.職業災害給付業務經費62,680千元,較上 + 年度減列辦理失能、傷病與職災醫療給付 + 案件之受理、審核及行政救濟、訴追等經 + 費15,396千元。 +6.農民保險業務經費9,560千元,較上年度 + 減列辦理農保現金給付核發等經費1,039 + 千元。" +2016,6130109000,0,交通及運輸設備,勞動部主管,勞工保險局,一般建築及設備,社會保險支出,15.2.3.1, +2016,6130109800,4450000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,第一預備金,社會保險支出,15.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,6330101600,101354000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,勞工退休金業務,福利服務支出,15.2.5,"勞工退休金收支及個人專戶管理業務經費10 +1,354千元,較上年度減列辦理製發繳款單 +及計算名冊相關作業等經費7,522千元。" +2016,6430200100,286079000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般行政,國民就業支出,15.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費261,288千元,較上年度核實 + 減列人事費5,945千元。 +2.基本行政工作維持費23,735千元,較上年 + 度減列數據通訊等經費197千元。 +3.資訊管理業務經費964千元,較上年度減 + 列購置資訊軟體等經費206千元。 +4.法務業務經費92千元,較上年度減列資料 + 印製等經費5千元。" +2016,6430200200,9510000,綜合規劃,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,勞動力發展業務,國民就業支出,15.3.2.1, +2016,6430200300,236759000,北基宜花金馬分署管理,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,分署管理,國民就業支出,15.3.3.1, +2016,6430200400,98944000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,技能檢定中心管理,國民就業支出,15.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費77,356千元,較上年度核實減 + 列人事費3,425千元。 +2.基本行政工作維持費4,633千元,較上年 + 度增列汰換冷氣設備等經費711千元。 +3.資訊業務經費899千元,較上年度減列購 + 置虛擬主機系統伺服器、虛擬軟體及題庫 + 命製試題用電腦設備等經費598千元。 +4.推動技能檢定經費711千元,較上年度增 + 列辦理技能檢定測試單位業務輔導所需資 + 料印製費等48千元。 +5.強化技能檢定基準經費6,596千元,較上 + 年度減列技能檢定規範製訂及各職類專家 + 學者審查會議等經費765千元。 +6.規劃及督導全國技能檢定事務經費658千 + 元,較上年度減列辦理全國檢定成績單寄 + 發工作等經費41千元。 +7.技術士證核發及管理經費5,774千元,較 + 上年度減列技術士證(書)掛號郵資等經費 + 259千元。 +8.因應貿易自由化就業發展及協助業務經費 + 2,317千元,較上年度減列補助個人參檢 + 之報名費及證照費等4,723千元。" +2016,6430209800,2831000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,第一預備金,國民就業支出,15.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,6130301400,40000000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業災害保護業務,社會保險支出,15.4.1,"本年度預算數40,000千元,係補助未加入勞 +保而遭遇職業災害之勞工補償經費,較上年 +度減列30,000千元。" +2016,6330300100,358998000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,一般行���,福利服務支出,15.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費315,553千元,較上年度增列 + 職員10名人事費等4,494千元。 +2.基本行政工作維持費43,445千元,較上年 + 度減列購置資訊軟硬體設備費等1,962千 + 元。" +2016,6330300200,360482000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生業務,福利服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全職業安全衛生管理及制度經費9,987 + 千元,較上年度減列辦理職場工安相關會 + 議等經費1,110千元。 +2.建構職場安全及推動防災措施經費14,361 + 千元,較上年度減列輔導與協助中小型鑄 + 造業安全衛生環境改善等經費10,417千元 + 。 +3.強化職業衛生與推動勞工健康服務經費10 + ,951千元,較上年度減列辦理勞工健康服 + 務人員培訓及勞工促進活動等經費1,297 + 千元。 +4.加強職業傷病通報、補助與重建經費11,9 + 44千元,較上年度減列辦理職業疾病認定 + 參考指引及案例分析等經費761千元。 +5.加強勞動監督檢查經費11,799千元,較上 + 年度減列辦理動態稽查等經費1,152千元 + 。 +6.落實危險性機械及設備檢查與管理經費23 + 0,000千元,較上年度增列辦理危險性機 + 械及設備代行檢查機構監督管理等經費28 + 6千元。 +7.新增健全機械、設備及器具安全資訊登錄 + 與驗證經費2,940千元。 +8.新增提升我國職業安全衛生水準計畫總經 + 費300,000千元,分5年辦理,本年度編列 + 第1年經費68,500千元。" +2016,6330309000,0,交通及運輸設備,勞動部主管,職業安全衛生署,一般建築及設備,福利服務支出,15.4.4.1, +2016,6330309800,900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,第一預備金,福利服務支出,15.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,6330400100,163070000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,一般行政,福利服務支出,15.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費141,762千元,較上年度增列 + 職員5名人事費等4,587千元。 +2.基本行政工作維持費21,308千元,較上年 + 度減列辦公空間裝修等經費2,745千元。" +2016,6330400200,28025000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,勞動基金運用業務,福利服務支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金投資與運用規劃經費1,802千元,較 + 上年度減列辦理財務法規研修等經費480 + 千元。 +2.基金業務之研考及控管經費26,223千元, + 較上年度增列辦理勞動基金投資運用相關 + 系統整合計畫等經費10,061千元。" +2016,6330409800,630000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,第一預備金,福利服務支出,15.5.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,5230500100,92308000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般行政,科學支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費88,469千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費301千元。 +2.基本行政工作維持費3,839千元,較上年 + 度減列環境佈置、景觀美化等經費432千 + 元。" +2016,5230501100,189404000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,勞動及職業安全衛生研究,科學支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.勞動市場趨勢與就業安定研究經費21,881 + 千元,較上年度增列辦理身心障礙者新職 + 種開發或職能提升研究等經費768千元。 +2.辦理工作生活平衡與友善職場研究、勞資 + 關係與勞動條件研究經費21,990千元,較 + 上年度增列辦理勞資與對話平臺研究等經 + 費774千元。 +3.機電、營造、化工安全技術及安全管理研 + 究經費41,277千元,較上年度增列辦理感 + 電預防技術及電氣安全防護研究等經費1, + 894千元。 +4.掌握職業衛生危害,開發控制技術以降低 + 暴露風險經費35,828千元,較上年度增列 + 辦理噪音引起非聽覺效應及肌肉骨骼疾病 + 預防管理與輔助設施研究等經費1,609千 + 元。 +5.有害物風險評估、控制技術及健康管理研 + 究經費41,154千元,較上年度增列辦理健 + 康管理研究等經費2,171千元。 +6.辦理勞動與職業安全衛生展示、研發成果 + 推廣與國際交流經費27,274千元,較上年 + 度增列辦理勞動安全衛生知識行銷傳播及 + 展覽素材規劃、維護與擴充等經費457千 + 元。" +2016,5230509000,820000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,15.6.3.1, +2016,5230509800,100000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,15.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,9036010100,85681000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費75,298千元,較上年度核實減 + 列人事費2,925千元。 +2.基本行政工作維持費6,368千元,較上年 + 度減列事務機具租金及車輛養護費等115 + 千元。 +3.資訊管理4,015千元,較上年度增列提昇 + 資安防護強度改善計畫等經費2,374千元 + 。" +2016,9036012000,25970000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.政策研究規劃與現況研析1,930千元,較 + 上年度減列辦理推動稀土產業與臺灣高科 + 技發展計畫等經費464千元。 +2.推動與大陸地區及全球蒙族聚居地區交流 + 10,587千元,較上年度增列辦理蒙古國洗 + 腎中心計畫等經費3,298千元。 +3.輔導聯繫蒙胞與培育蒙族聚居地區青年4, + 474千元,較上年度增列辦理各項聯繫蒙 + 胞情誼活動、發給蒙古優秀清寒學生臺灣 + 獎學金及補助蒙籍生公費留學等經費584 + 千元。 +4.發揮蒙藏文化社教功能8,979千元,較上 + 年度增列整修章嘉大師故居及蒙藏文化中 + 心因應典藏功能所需裝修費用等2,645千 + 元。" +2016,9036013000,13517000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.西藏政策之研究規劃與情勢研判2,954千 + 元,較上年度增列舉辦國際學術研討會等 + 經費88千元。 +2.與藏族聚居地區交流活動之規劃及推動6, + 481千元,較上年度增列辦理臺灣地區與 + 藏族聚居地區各項交流活動等經費2,338 + 千元。 +3.國內藏族之聯繫輔導及西藏事務人才之培 + 育4,082千元,較上年度增列強化對國內 + 藏族之照護及辦理志工培訓活動等經費1, + 272千元。" +2016,9036019000,610000,交通及運輸設備,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般建築及設備,邊政支出,16.1.4.1, +2016,9036019800,582000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,16.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,4139010100,341575000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費306,609千元,較上年度核實 + 減列人事費7,177千元。 +2.基本行政工作維持費22,779千元,較上年 + 度減列汰換首長專用車1輛等經費159千元 + 。 +3.資訊管理與維護經費12,187千元,較上年 + 度減列資訊系統開發等經費802千元。" +2016,4139010900,47874000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.召開僑務委員會議經費13,721千元,較上 + 年度減列海外代表返國參加會議機票款等 + 經費381千元。 +2.國內慶典活動接待服務經費28,173千元, + 較上年度增列輔助回國參加慶典僑胞國內 + 參訪等經費6,574千元。 +3.研究發展及考核業務經費5,980千元,較 + 上年度減列辦理僑務口述歷史等經費1,14 + 5千元。" +2016,4139011000,99737000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,17.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費63 + ,905千元,較上年度增列推動夥伴關係據 + 點布局及輔助具有固定會所之僑團修繕、 + 更新設備等經費20,703千元。 +2.舉辦僑社工作研討會及邀訪活動經費19,9 + 00千元,較上年度增列遴邀各地僑團重要 + 幹部返國參加僑社工作研討會等經費7,79 + 0千元。 +3.落實僑務工作增進溝通服務經費15,932千 + 元,較上年度增列選派講師赴海外辦理巡 + 迴講座等經費3,021千元。" +2016,4139012400,59769000,華僑文化社教活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,17.1.4.1, +2016,4139012500,133562000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.鼓勵海外僑生回國升學經費55,268千元, + 較上年度增列辦理產學攜手合作僑生專班 + 等經費33,032千元。其中辦理產學攜手合 + 作僑生專班計畫總經費277,771千元,分4 + 年辦理,本年度編列第1年經費51,136千 + 元。 +2.在學僑生輔導與照顧經費76,049千元,較 + 上年度減列輔助僑生參加全民健康保險等 + 經費4,991千元。 +3.強化畢業留臺校友組織聯繫網絡經費2,24 + 5千元,較上年度增列輔助海外留臺畢業 + 僑生校友會舉辦會務及節慶活動等經費46 + 千元。" +2016,4139012600,171407000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,華���新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理宏觀新聞資訊服務業務經費30,569千 + 元,較上年度減列充實維護「宏觀僑務新 + 聞網」及行動載具閱讀服務等經費620千 + 元。 +2.辦理宏觀電視頻道業務經費129,526千元 + ,較上年度增列每日多語新聞編輯及採訪 + 報導等經費2,484千元。 +3.輔助海外華文傳媒暨提供節慶文宣經費11 + ,312千元,與上年度同。" +2016,4139012700,100967000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,17.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費25 + ,858千元,較上年度增列加強建構海外僑 + 商服務網絡及協助我國發展經貿關係等經 + 費2,000千元。 +2.培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費 + 31,156千元,較上年度減列辦理美食技能 + 人才培訓活動等經費4,286千元。 +3.海外華人經濟資訊彙編並促進海內外商機 + 交流經費43,953千元,較上年度減列輔助 + 災後重建貸款專案信用保證利息及手續費 + 等經費13,499千元。" +2016,4139019800,7650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,17.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2016,5139012300,177517000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,17.1.9.1, +2016,5248010100,350969000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費326,490千元,較上年度核實 + 減列人事費27,489千元。 +2.基本行政工作維持費19,294千元,較上年 + 度增列通訊費等17千元。 +3.規劃及管理電腦系統經費5,185千元,較 + 上年度減列資訊系統維護費等126千元。" +2016,5248011000,82529000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,18.1.2.1, +2016,5248019000,63000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,18.1.3.1, +2016,5248019800,283000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,18.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,7148100100,56398000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,18.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費51,861千元,較上年度增列員 + 工薪資晉級差額及退休退職給付等經費3, + 268千元。 +2.基本行政工作維持費4,537千元,較上年 + 度減列建築物耐震補強等經費3,074千元 + 。" +2016,7148101000,6425000,天然游離輻射偵測,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,18.2.2.1, +2016,7148109000,820000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般建築及設備,環境保護支出,18.2.3.1, +2016,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,18.2.4,仍照上年度預算編列。 +2016,7148200100,57789000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,436千元,較上年度減列全 + 民健康保險費132千元。 +2.基本行政工作維持費1,913千元,較上年 + 度減列教育訓練費及一般事務費等205千 + 元。 +3.規劃及管理電腦系統經費440千元,較上 + 年度減列購置資訊設備等經費38千元。" +2016,7148201000,17291000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,18.3.2.1, +2016,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,18.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,5248300100,1219961000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,195,083千元,較上年度核 + 實減列人事費34,902千元。 +2.基本行政工作維持費24,878千元,較上年 + 度減列物品及房屋建築養護費等3,226千 + 元,增列通訊費及一般事務費等2,267千 + 元,計淨減959千元。" +2016,5248301200,90932000,綜合計畫,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技計畫管考、設施運轉維護及安全,科學支出,18.4.2.1, +2016,5248302100,200264000,輻射應用科技研究,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,18.4.3.1, +2016,5248303000,137188000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣能源技術應用,科學支出,18.4.4,"本年度預算數137,188千元,係辦理推廣能 +源技術應用經費,以服務收入支應,與上年 +度同。" +2016,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,18.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,5251011200,1233197000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技產業化經費142,917千元,較上 + 年度增列辦理農業跨領域新興科技成果之 + 產業應用與輔導等經費7,751千元。 +2.畜牧業科技研發經費62,048千元,較上年 + 度增列辦理多元化生醫用小型豬供應平臺 + 接軌生技醫藥產業之建構等經費16,059千 + 元。 +3.食品科技研發經費36,793千元,較上年度 + 減列辦理農業益生菌出口產品之安全性法 + 規研究與新興鑑定技術平臺之應用等經費 + 5,562千元。 +4.國際農業合作經費48,718千元,較上年度 + 增列辦理加強與國際稻米研究所合作等經 + 費5,202千元。 +5.農業政策與農民輔導經費55,352千元,較 + 上年度增列辦理現代化農產行銷體系與制 + 度之研究等經費17,587千元。 +6.農業科技管理經費214,364千元,較上年 + 度減列辦理強化農業科技研究院產業技術 + 開發與環境建構等經費47,375千元。 +7.農業電子化經費56,688千元,較上年度增 + 列辦理優客里鄰跨域整合智慧創新應用等 + 經費12,454千元。其中農業雲端服務建置 + 計畫總經費85,059千元,分4年辦理,102 + 至104年度已編列70,359千元,本年度續 + 編最後1年經費14,700千元,較上年度減 + 列7,091千元。 +8.農業環境科技研發經費128,623千元,較 + 上年度增列建置農業生產環境安全監測體 + 系等經費116,365千元。 +9.跨領域整合型科技研發經費487,694千元 + ,較上年度增列辦理農林氣象災害風險指 + 標建置及災害調適策略之研究等經費39,5 + 86千元。" +2016,5651010100,579227000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,19.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費488,374千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費10,4 + 27千元。 +2.基本行政工作維持費88,494千元,較上年 + 度增列辦理農業檔案展等經費1,213千元 + 。 +3.農業法規管理及訴願審議經費2,359千元 + ,較上年度減列按日按件計資酬金等經費 + 52千元。" +2016,5651011000,3635126000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,19.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費153,870千元,較上年度減 + 列辦理創新農業數位資訊服務等經費1,12 + 5千元。 +2.科技管理經費19,064千元,較上年度增列 + 辦理農業科技研究發展成果管理及運用獎 + 補助等經費4,553千元。 +3.農田水利管理經費2,293,257千元,較上 + 年度增列補助水源保育與回饋費等16,787 + 千元。 +4.畜牧管理經費445,365千元,較上年度增 + 列辦理畜禽產品溯源安全管理計畫等經費 + 43,194千元。其中: + (1)辦理強化動物保護行政效能計畫總經 + 費670,899千元,分4年辦理,104年度 + 已編列95,798千元,本年度續編第2年 + 經費126,105千元,較上年度增列30,30 + 7千元。 + (2)新增辦理推動畜牧場永續資源管理及 + 再利用計畫總經費606,600千元,分4年 + 辦理,本年度編列第1年經費48,786千 + 元。 +5.輔導推廣經費170,790千元,較上年度增 + 列辦理強化農會推廣教育設施計畫等經費 + 1,929千元。 +6.國際農業諮商與合作經費356,146千元, + 較上年度增列辦理農產品國際行銷等經費 + 157,442千元。 +7.農業統計調查經費32,477千元,較上年度 + 增列辦理農業綜合調查等經費67千元。 +8.農業生物技術園區管理經費164,157千元 + ,較上年度減列辦理屏東農業生物技術園 + 區營運計畫等經費104,209千元。" +2016,5651011100,30143749000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動優良農地整合加值利用計畫經費16,6 + 19千元,較上年度減列推動農業經營企業 + 化建立農業中衛體系等經費1,334千元。 +2.加強農田水利建設計畫(第四期)總經費 + 12,750,427千元,分4年辦理,102至104 + 年度已編列9,651,729千元,本年度續編 + 最後1年經費3,098,698千元,較上年度增 + 列158,597千元,包括: + (1)農田水利會營運改善經費625,910千元 + ,較上年度增列15,000千元。 + (2)加強農田水利建設經費2,472,788千元 + ,較上年度增列辦理農田水利設施興辦 + 改善及灌溉排水營運精進等經費143,59 + 7千元。 +3.改善政府動物管制收容設施計畫總經費1, + 231,800千元,分5年辦理,103至104年度 + 已編列266,000千元,本年度續編第3年經 + 費288,000千元,較上年度增列50,500千 + 元。 +4.重劃區緊急農水路改善計畫(第二期)總 + 經費2,700,801千元,分3年辦理,103至1 + 04年度已編列1,812,751千元,本年度續 + 編最後1年經費888,050千元,較上年度減 + 列11,950千元。 +5.補助農業特別收入基金經費25,770,086千 + 元,較上年度減列補助農業發展基金等經 + 費9,130,189千元。 +6.新增時空資訊雲落實智慧國土計畫經費41 + ,516千元。 +7.新增補助農業作業基金經費40,780千元。 +8.上年度辦理國土資訊系統整體建置計畫預 + 算業已編竣,所列14,580千元如數減列。 +9.上年度辦理農業生物科技園區擴充計畫, + 配合業務調整,移由農業作業基金編列, + 所列272,655千元如數減列。" +2016,5651018100,9415252000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,19.1.5.1, +2016,5651019000,1388000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業委員會,一般建築及設備,農業支出,19.1.6.1, +2016,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,19.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2016,6351012400,49569301000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,19.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.執行老年農民福利津貼核發業務經費25,3 + 33千元,較上年度減列委辦費2,163千元 + 。 +2.發放老年農民福利津貼經費49,543,968千 + 元,較上年度核實增列728,404千元。" +2016,5251021300,71047000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,19.2.1,"本年度預算數71,047千元,係辦理森林及生 +物多樣性研究經費,較上年度增列辦理創意 +性生態服務及資訊整合等經費4,634千元。 +其中智慧生態計畫總經費88,591千元,分4 +年辦理,102至104年度已編列63,515千元, +本年度續編最後1年經費25,076千元,較上 +年度增列6,431千元。" +2016,5651020100,2625038000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,468,832千元,較上年度增 + 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費35 + 5,504千元。 +2.基本行政工作維持費156,206千元,較上 + 年度減列資訊服務費及一般事務費等4,20 + 4千元。" +2016,5651021000,88000000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,19.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.野生物保育經費81,000千元,較上年度減 + 列辦理野生動植物保育、研究及動物危害 + 管理等經費2,182千元。 +2.市定古蹟修復及再利用經費2,000千元, + 較上年度增列111千元。 +3.新增國產木竹材追溯管理經費5,000千元 + 。" +2016,5651021100,3585999000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,19.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林生態系經營經費280,505千元,較上 + 年度減列辦理國土資訊系統整體建置等經 + 費27,067千元。其中: + (1)新增時空資訊雲落實智慧國土計畫經 + 費99,239千元。 + (2)上年度辦理國土資訊系統整體建置計 + 畫預算業已編竣,所列119,282千元如 + 數減列。 +2.林地管理與森林保護經費462,368千元, + 較上年度減列辦理國有林合法出租造林地 + 補償收回等經費6,630千元。 +3.厚植森林資源經費633,417千元,較上年 + 度減列辦理國有林班地造林撫育等經費28 + ,602千元。 +4.國有林治理與復育經費220,938千元,較 + 上年度減列辦理林道邊坡穩定及排水改善 + 等經費7,108千元。 +5.生態旅遊系統建置發展經費392,108千元 + ,較上年度減列辦理森林育樂設施整建等 + 經費18,099千元。 +6.加強造林經費663,453千元,較上年度減 + 列辦理培育苗木及新植造林等經費124,24 + 1千元。 +7.保護區及棲地經營管理經費278,574千元 + ,較上年度增列辦理保護區及自然地景經 + 營等經費20,293千元。其中國家重要濕地 + 保育計畫總經費267,987千元,分6年辦理 + ,100至104年度已編列219,460千元,本 + 年續編最後1年經費48,527千元,較上年 + 度增列2,002千元。 +8.推動野生動植物合理利用管理模式經費47 + ,513千元,較上年度增列辦理野生動物人 + 工飼養繁殖場管理等經費399千元。 +9.國有林治山防災及遊樂區林道維護經費57 + 4,498千元,較上年度減列辦理集水區內 + 崩塌地處理等經費18,365千元。 +10.阿里山林業村及檜意森活村計畫(第二期 + )總經費215,317千元,分5年辦理,101至 + 104年度已編列182,692千元,本年度��編 + 最後1年經費32,625千元,較上年度減列 + 辦理歷史建物整建等經費5,807千元。" +2016,5651029000,0,營建工程,農業委員會主管,林務局,一般建築及設備,農業支出,19.2.5.1, +2016,5651029800,1000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,19.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,5251031000,56059000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.山坡地及農業生態工程研究經費3,312千 + 元,較上年度減列辦理應用衛星影像萃取 + 崩塌區位等經費199千元。 +2.坡地土砂災害警戒機制研究經費21,544千 + 元,較上年度增列辦理運用雷達影像進行 + 大規模崩塌潛勢區位之可行性評估等經費 + 19,828千元。 +3.環境資源資料庫整合計畫總經費106,147 + 千元,分4年辦理,102至104年度已編列7 + 4,944千元,本年度續編最後1年經費31,2 + 03千元,較上年度增列8,833千元。" +2016,5651030100,633768000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費575,618千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費41,3 + 31千元。 +2.基本行政工作維持費58,150千元,較上年 + 度增列辦公廳舍修繕等經費7,183千元。" +2016,5651031000,3496733000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,19.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.整體性治山防災計畫(第二期)總經費10 + ,822,234千元,分4年辦理,102至104年 + 度已編列8,090,749千元,本年度續編最 + 後1年經費2,731,485千元,較上年度減列 + 13,823千元。 +2.重劃區外緊急農路設施改善計畫總經費2, + 605,248千元,分3年辦理,103至104年度 + 已編列1,840,000千元,本年度續編最後1 + 年經費765,248千元,較上年度減列154,7 + 52千元。" +2016,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,19.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5251041000,506766000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物品種改良與蒐集經費81,308千元,較 + 上年度減列辦理農林漁牧種原庫科技產業 + 化應用等經費18,403千元。 +2.作物栽培及採後處理技術研究經費90,184 + 千元,較上年度減列辦理氣候變遷之農業 + 生產調適決策支援系統之建置等經費20,9 + 60千元。 +3.植物保護技術研究經費65,938千元,較上 + 年度增列辦理建立設施作物病蟲害綜合防 + 治及安全生產模式等經費9,126千元。 +4.農業生物技術研究經費111,429千元,較 + 上年度增列辦理安全機能性產品產業價值 + 鏈之優化整合與加值推動等經費63,092千 + 元。 +5.農業技術服務經費157,907千元,較上年 + 度增列辦理農林氣象災害風險指標建置及 + 災害調適策略之研究等經費37,793千元。" +2016,5651040100,588394000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費520,783千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費82,8 + 13千元。 +2.基本行政工作維持費67,611千元,較上年 + 度減列辦理辦公廳舍外牆油漆粉刷等經費 + 1,388千元。" +2016,5651041100,62557000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,19.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增時空資訊雲落實智慧國土計畫經費62 + ,557千元。 +2.上年度辦理國土資訊系統整體建置計畫預 + 算業已編竣,所列41,662千元如數減列。" +2016,5651049000,2760000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.4.4.1, +2016,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,5251051000,151052000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 + 102,439千元,較上年度減列辦理闊葉樹 + 混合林之生態效益監測等經費5,865千元 + 。 +2.智慧生態計畫總經費23,780千元,分4年 + 辦理,102至104年度已編列19,742千元, + 本年度續編最後1年經費4,038千元,較上 + 年度減列1,200千元。 +3.推動農業科技產業全球運籌經費2,600千 + 元,較上年度增列辦理樹木褐根病企業創 + 新育成檢測服務等經費1,676千元。 +4.建構苦茶油產業加值鏈經費15,818千元, + 較上年度增列辦理油料作物機能性成分之 + 分離與鑑定等經費2,206千元。 +5.新增農林氣象災害風險指標建置及災害調 + 適策略研究經費15,500千元。 +6.新增強化種原庫活用與產業應用經費4,00 + 0千元。 +7.新增安全機能性產品產業經費4,540千元 + 。 +8.新增產學合作研發管理經費2,117千元。 +9.上年度辦理氣候變遷及糧食安全研究計畫 + 預算業已編竣,所列5,732千元如數減列 + 。" +2016,5651050100,348296000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費308,819千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費29,0 + 21千元。 +2.基本行政工作維持費36,677千元,較上年 + 度減列辦理公文線上簽核系統建置等經費 + 1,365千元。 +3.解說教育與推廣經費2,800千元,較上年 + 度減列辦理志工講習活動等309千元。" +2016,5651052000,136244000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,19.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.試驗林生態系示範經營經費49,431千元, + 較上年度減列辦理試驗林經營整合管理計 + 畫等經費238千元。 +2.國家植物園建設計畫總經費732,921千元 + ,分9年辦理,97至104年度已編列664,70 + 8千元,本年度續編最後1年經費68,213千 + 元,較上年度增列2,452千元。 +3.植樹造林試驗監測計畫經費15,000千元, + 較上年度增列辦理混農林業經營方法效益 + 評估等經費1,719千元。 +4.新增時空資訊雲落實智慧國土計畫經費3, + 600千元。 +5.上年度辦理長期生態研究基礎資料庫整合 + 計畫預算業已編竣,所列6,520千元如數 + 減列。" +2016,5651059000,1276000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.5.4.1, +2016,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,19.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,5251061200,215423000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海洋漁業資源調查與研究經費23,491千元 + ,較上年度增列辦理臺灣近海淺海狐鮫漁 + 業資源評估調查等經費5,241千元。 +2.水產養殖技術研究經費12,910千元,較上 + 年度增列辦理觀賞水草創新技術研發等經 + 費4,179千元。 +3.水產物之處理與加工研究經費9,296千元 + ,較上年度增列辦理褐藻納豆菌發酵物功 + 能評估及成分分析等經費2,156千元。 +4.水產資訊整合與運用研究經費21,308千元 + ,較上年度增列辦理水產養殖企業產銷管 + 理與認證之動態物聯網系統研發建置等經 + 費4,800千元。 +5.淡水生物養殖研究經費26,049千元,較上 + 年度增列辦理雙色鰻養殖技術之研究等經 + 費989千元。 +6.海水生物養殖研究經費25,118千元,較上 + 年度減列辦理文蛤池底質惡化緊急改善方 + 法之研究等經費1,413千元。 +7.沿近海資源調查與研究經費19,828千元, + 較上年度減列辦理氣候變遷對臺灣西南海 + 域主要經濟性魚種資源與漁場影響之研究 + 等經費1,905千元。 +8.水產生物技術研究經費28,714千元,較上 + 年度減列辦理石斑魚熟化半濕性人工配合 + 飼料之開發等經費1,562千元。 +9.東部海洋生物資源研究經費29,064千元, + 較上年度減列辦理海水觀賞魚蝦新穎品系 + 技術研發等經費8,999千元。 +10.澎湖海洋生物資源研究經費19,645千元 + ,較上年度增列辦理淺蜊種苗量產技術研 + 發等經費481千元。" +2016,5651060100,401823000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費321,623千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費43,7 + 43千元。 +2.基本行政工作維持費67,336千元,較上年 + 度增列澎湖水族館營運維護等經費16,891 + 千元。 +3.加強水產品技術研發與改進計畫經費12,8 + 64千元,較上年度增列辦理水產品品質監 + 測等經費807千元。" +2016,5651069000,39425000,營建工程,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.6.3.1, +2016,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,19.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5251071000,240768000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.畜產科學研究經費135,655千元,較上年 + 度增列辦理強化種原庫營運與產業應用等 + 經費7,498千元。 +2.畜產技術研究經費105,113千元,較上年 + 度增列辦理優質乾草產業化關鍵技術開發 + 等經費3,457千元。" +2016,5651070100,429212000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費388,727千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費43,9 + 10千元。 +2.基本行政工作維持費40,485千元,較上年 + 度增列辦理辦公建築物整修及場區設備移 + 置等經費2,563千元。" +2016,5651079000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.7.3.1, +2016,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,19.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5251081200,171416000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,19.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 + 發經費104,342千元,較上年度增列辦理 + 動物疾病診斷技術研發等經費793千元。 +2.動物用藥品檢定技術研發經費67,074千元 + ,較上年度增列辦理動物用疫苗檢驗技術 + 研發等經費3,185千元。" +2016,5651080100,182718000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,19.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費134,820千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 + 專戶差額等經費7,540千元。 +2.基本行政工作維持費40,544千元,較上年 + 度減列辦理國家動物傳染病檢驗實驗室進 + 排氣系統更新工程等經費1,872千元。 +3.動物疫苗田間試驗及動物用消毒劑效果檢 + 驗3,744千元,較上年度減列購置化學試 + 劑、耗材等經費936千元。 +4.動物用藥品檢驗、管理及疫苗生產等經費 + 3,610千元,較上年度增列購置耗材等經 + 費622千元。" +2016,5651089000,14194000,營建工程,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.8.3.1, +2016,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,19.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5251091000,144712000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,19.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.殘毒管制研究經費43,968千元,較上年度 + 增列辦理農產品安全生產及農藥殘留即時 + 監測技術研發等經費7,188千元。 +2.應用毒理研究經費25,732千元,較上年度 + 增列辦理農藥對人畜健康與非目標生物之 + 安全評估研究等經費7,552千元。 +3.農藥化學研究經費18,594千元,較上年度 + 減列辦理分子標靶設計之安全農藥開發等 + 經費153千元。 +4.生物藥劑研究經費20,395千元,較上年度 + 增列辦理設施茄果作物之非化學防治與栽 + 培管理策略等經費4,488千元。 +5.農藥應用研究經費15,051千元,較上年度 + 增列辦理高風險連續採收作物安全生產體 + 系建構與應用推廣等經費351千元。 +6.公害防治研究經費9,661千元,較上年度 + 減列辦理農藥資材中危害性生物與其他成 + 分之安全評估與毒性調查等經費848千元 + 。 +7.技術服務與輔導研究經費11,311千元,較 + 上年度增列辦理開發病蟲害診斷與防治技 + 術行動化應用系統等經費4,252千元。" +2016,5651090100,141654000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,19.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費123,074千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費8,33 + 9千元。 +2.基本行政工作維持費18,580千元,較上年 + 度減列辦理溫網室等設施工程經費2,162 + 千元。" +2016,5651092000,51247000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,19.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費33,178千 + 元,較上年度減列辦理農藥殘留量檢驗及 + 毒理試驗等經費1,538千元。 +2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費8,069 + 千元,較上年度增列辦理農藥成分及規格 + 檢驗等經費836千元。 +3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 + 費10,000千元,較上年度增列辦理農藥規 + 格登記及田間試驗設計書審查等經費3,26 + 9千元。" +2016,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,19.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5251101000,71521000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,19.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.特有動物保育研究經費9,553千元,較上 + 年度減列辦理公民參與式監測臺灣繁殖鳥 + 類族群狀態與變動趨勢研究等經費10,789 + 千元。 +2.特有植物保育研究經費8,729千元,較上 + 年度減列辦理福氏石松複合種群之系統分 + 類研究等經費1,331千元。 +3.特殊生態系保育研究經費15,626千元,較 + 上年度增列辦理運用國土利用調查資料進 + 行臺灣濕地分布與變遷分析研究等經費5, + 997千元。 +4.野生物資源管理研究經費4,735千元,較 + 上年度減列辦理臺灣瀕絕植物種原離體保 + 存體系之建立研究等經費1,027千元。 +5.生態教育推廣研究經費9,995千元,較上 + 年度增列辦理生物多樣性環境教育課程活 + 動之開發與應用研究等經費3,584千元。 +6.試驗站經營研究經費9,811千元,較上年 + 度增列辦理臺灣中部地區地衣資源調查等 + 經費532千元。 +7.環境資源生態管理經費13,072千元,較上 + 年度減列413千元,包括: + (1)智慧生態計畫總經費9,166千元,分4 + 年辦理,102至104年度已編列7,953千 + 元,本年度續編最後1年經費1,213千元 + ,較上年度減列691千元。 + (2)環境資源資料庫整合計畫總經費50,37 + 2千元,分4年辦理,102至104年度已編 + 列38,513千元,本年度續編最後1年經 + 費11,859千元,較上年度增列辦理生物 + 多樣性物種時空分布資料擴增等經費27 + 8千元。" +2016,5651100100,181236000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,19.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費134,708千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,384千元。 +2.基本行政工作維持費30,409千元,較上年 + 度減列汰換保育教育館冰水主機等經費3, + 642千元。 +3.新增時空資訊雲落實智慧國土計畫經費16 + ,119千元。 +4.上年度辦理國土資訊系統整體建置計畫預 + 算業已編竣,所列12,075千元如數減列。" +2016,5651109000,55200000,營建工程,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,19.10.3.1, +2016,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,19.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5251111000,74252000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,19.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.茶作技術改良經費30,881千元,較上年度 + 減列辦理茶及油茶耐逆境新品系選育及產 + 品開發等經費3,328千元。 +2.茶葉加工技術試驗研究經費25,410千元, + 較上年度增列辦理紫芽茶機能性成分萃取 + 與應用等經費7,044千元。 +3.茶業機械試驗研究經費3,303千元,較上 + 年度增列辦理茶業加工機具精準化研究等 + 經費1,344千元。 +4.茶業推廣與輔導經費9,792千元,較上年 + 度減列辦理建構臺灣茶葉產地及安全追溯 + 雲端服務等經費1,989千元。 +5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費4,866千 + 元,較上年度增列辦理茶園土壤多重農藥 + 殘留分析方法之開發與應用等經費1,329 + 千元。" +2016,5651110100,159138000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,19.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費126,737千元,較上年度核實 + 減列人事費1,098千元。 +2.基本行政工作維持費19,299千元,較上年 + 度增列辦理「日式歷史建築三戶官舍」修 + 繕等經費1,585千元。 +3.茶葉委託田間試驗及農藥檢驗等經費8,93 + 7千元,較上年度增列辦理茶葉田間試驗 + 、農藥檢驗及成分分析等經費541千元。 +4.提升茶葉產值升級加值經費4,165千元, + 較上年度增列辦理提升孳生物產值等經費 + 290千元。" +2016,5651119000,1926000,交通及運輸設備,農業委員會主管,茶業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.11.3.1, +2016,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,19.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5251121000,83542000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,19.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.種苗經營試驗與改良經費17,452千元,較 + 上年度減列辦理加強種子檢查技術產業連 + 結與國際合作等經費533千元。 +2.品種改良研究經費11,888千元,較上年度 + 減列辦理瓜類蔬菜品種改良等經費1,838 + 千元。 +3.繁殖技術研發應用經費24,893千元,較上 + 年度增列辦理橘柚、石斛及小葉葡萄之抗 + 老化機能性產品開發等經費2,352千元。 +4.生物技術開發與應用經費13,528千元,較 + 上年度減列辦理作物特定性狀分子標誌之 + 建立與應用等經費20千元。 +5.技術服務推廣經費5,304千元,較上年度 + 增列辦理青年農民植物種苗類別訓練成效 + 追蹤評核研究等經費2,069千元。 +6.農場經營及種苗量產研究經費3,959千元 + ,較上年度增列辦理雜交玉米新品種採種 + 技術研究等經費1,036千元。 +7.熱帶園藝作物試驗研究經費6,518千元, + 較上年度增列辦理耐熱性胡瓜品種選育等 + 經費402千元。" +2016,5651120100,115784000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,19.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費91,445千元,較上年度核實減 + 列人事費572千元。 +2.基本行政工作維持費18,342千元,較上年 + 度減列辦理綠肥作物栽培推廣等經費2,59 + 5千元。 +3.植物品種檢定經費5,997千元,較上年度 + 減列辦理植物品種檢定技術開發與應用等 + 經費284千元。" +2016,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,19.12.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,5251131200,71416000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物育種及栽培利用技術研發經費35,719 + 千元,較上年度增列辦理景觀植物生育調 + 查及室內盆栽植物觀賞壽命改進等經費1, + 698千元。 +2.作物生產環境技術研發經費14,907千元, + 較上年度減列辦理韭菜有機栽培模式之建 + 立等經費1,327千元。 +3.農業推廣與農民輔導研究經費11,000千元 + ,較上年度增列辦理新進農民行銷策略之 + 研究等經費476千元。 +4.生物技術及遺傳資源與多樣性經費9,790 + 千元,較上年度增列辦理天麻、石斛及山 + 藥機能性產品研發等經費3,171千元。" +2016,5651130100,149422000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,19.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費127,737千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費5,95 + 8千元。 +2.基本行政工作維持費21,685千元,較上年 + 度增列辦理蔬菜試驗用育苗等經費5,149 + 千元。 +3.上年度新品種新技術推廣及產銷輔導預算 + 業已編竣,所列1,719千元如數減列。" +2016,5651139000,80000,交通及運輸設備,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.13.3.1, +2016,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5251141000,38598000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技研發經費23,033千元,較上年度 + 增列辦理餘甘子機能性產品產業價值鏈優 + 化整合與加值推動等經費4,781千元。 +2.農業政策研究經費2,846千元,較上年度 + 增列辦理臺灣地區青年農民養蜂產業訓練 + 成效追蹤評核等經費105千元。 +3.防疫檢疫科技研發經費12,719千元,較上 + 年度增列辦理草莓安全生產體系建構與應 + 用推廣等經費3,478千元。" +2016,5651140100,134425000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,19.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費116,105千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費32,7 + 77千元。 +2.基本行政工作維持費18,320千元,較上年 + 度增列辦理環境教育教學場域設施改善等 + 經費3,806千元。" +2016,5651149000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.14.3.1, +2016,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5251151000,87128000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費47,742千元,較上年度 + 增列辦理提升我國蔬菜與種苗外銷競爭力 + 等經費5,042千元。 +2.作物環境研究經費25,164千元,較上年度 + 減列辦理建構葡萄、花胡瓜、茭白筍、豌 + 豆健康管理生產體系等經費2,521千元。 +3.作物推廣研究經費6,185千元,較上年度 + 增列辦理中部地區番石榴產業結構調整研 + 究等經費46千元。 +4.坡地農業研究經費8,037千元,較上年度 + 增列辦理建構蕙蘭外銷供應鏈等經費1,32 + 3千元。" +2016,5651150100,146513000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行��,農業支出,19.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費122,083千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費8,97 + 8千元。 +2.基本行政工作維持費22,431千元,較上年 + 度減列辦理試驗田排水系統修繕等經費88 + 千元。 +3.田間試驗及農藥檢驗經費350千元,較上 + 年度減列辦理病蟲害田間藥效試驗等經費 + 170千元。 +4.推動農業產業整體發展經費1,649千元, + 較上年度減列補助辦理農業產銷活動及設 + 施等經費51千元。" +2016,5651159000,950000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.15.3.1, +2016,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5251161000,98283000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費32,781千元,較上年度 + 減列辦理耐低溫大豆品種選育及栽培技術 + 改進等經費5,224千元。 +2.作物環境研究經費26,632千元,較上年度 + 增列辦理雲嘉南設施作物肥培管理研究等 + 經費72千元。 +3.農業推廣研究經費6,259千元,較上年度 + 增列辦理作物病蟲危害徵狀與圖像整合診 + 斷資訊系統建立等經費1,482千元。 +4.分場農業試驗研究經費32,611千元,較上 + 年度增列辦理雲嘉南地區重要水稻病害之 + 分子育種及抗感性探討等經費6,413千元 + 。" +2016,5651160100,151886000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,19.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費127,095千元,較上年度核實 + 減列人事費1,960千元。 +2.基本行政工作維持費23,238千元,較上年 + 度增列辦理水稻試驗田安全圍籬整修維護 + 等經費3,232千元。 +3.農業經營輔導經費1,553千元,較上年度 + 減列辦理輔導農業產銷團體企業化經營及 + 推動地方產業發展等經費26千元。" +2016,5651169000,425000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.16.3.1, +2016,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.16.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5251171000,82277000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農園作物經費38,188千元,較上年度增列 + 辦理紅龍果採後處理及栽培技術改進等經 + 費2,503千元。 +2.作物環境經費17,906千元,較上年度減列 + 辦理茄科作物土壤傳播性病害防治技術開 + 發與改進等經費4,616千元。 +3.農業推廣經費3,209千元,較上年度減列 + 辦理微氣象因子變異模式建立等經費544 + 千元。 +4.旗南作物經費12,958千元,較上年度減列 + 辦理簡易設施下蔬菜立體栽培體系建立等 + 經費548千元。 +5.澎湖作物經費10,016千元,較上年度增列 + 辦理香茹萃取物對改善代謝症候群機能性 + 產品開發及產業鏈之建構等經費1,987千 + 元。" +2016,5651170100,127016000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,19.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費96,145千元,較上年度增列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費2,717 + 千元。 +2.基本行政工作維持費28,485千元,較上年 + 度增列辦理澎湖分場育苗溫室修繕等經費 + 1,568千元。 +3.農業經營輔導經費2,386千元,較上年度 + 增列辦理推動農業產業整體發展計畫等經 + 費73千元。" +2016,5651179000,649000,交通及運輸設備,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.17.3.1, +2016,5651179800,100000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.17.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,5251181000,72100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費21,073千元,較上年度 + 增列辦理優質抗病番茄育種研究等經費1, + 855千元。 +2.作物環境研究經費18,744千元,較上年度 + 增列辦理大豆選別機械與有機水稻生產機 + 械研究等經費587千元。 +3.農業推廣研究經費12,501千元,較上年度 + 增列辦理花蓮宜蘭地區綠色餐廳地產地消 + 之研究等經費157千元。 +4.分場農業試驗研究經費19,782千元,較上 + 年度增列辦理宜蘭地區蔬菜產業加值及栽 + 培技術改進之研究等經費1,258千元。" +2016,5651180100,95670000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,19.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費78,746千元,較上年度核實減 + 列人事費1,418千元。 +2.基本行政工作維持費15,654千元,較上年 + 度減列辦理原住民特用作物試驗田區灌排 + 水溝及農路改善等經費1,541千元。 +3.農業經營輔導經費1,270千元,較上年度 + 減列推動農業產業整體發展等經費40千元 + 。" +2016,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.18.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,5251191000,49445000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費23,165千元,較上年度 + 增列辦理建構保健作物木虌子機能性加工 + 產業價值鏈研究等經費2,349千元。 +2.作物環境研究經費17,415千元,較上年度 + 減列辦理小米中耕機械改良研究等經費10 + 3千元。 +3.農業推廣研究經費2,454千元,較上年度 + 減列辦理鳳梨釋迦產業外銷與農業組織活 + 化之研究等經費1,148千元。 +4.果園管理研究經費6,411千元,較上年度 + 減列辦理災害番荔枝果園復耕技術研究等 + 經費646千元。" +2016,5651190100,101428000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,19.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費76,047千元,較上年度增列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費4,568 + 千元。 +2.基本行政工作維持費10,545千元,較上年 + 度增列辦理斑鳩分場果園灌溉系統及圍籬 + 修繕等經費659千元。 +3.花東地區有機農業發展計畫經費14,836千 + 元,較上年度增列開發有機特色作物加工 + 技術研究等經費11,836千元。 +4.上年度推動農業產業整體發展預算業已編 + 竣,所列570千元如數減列。" +2016,5651199000,930000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.19.3.1, +2016,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.19.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5251201200,181142000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,19.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.漁業生產及管理自動化經費4,450千元, + 較上年度增列辦理以船舶自動辨識系統或 + 無線射頻辨識系統偵測漁船進出港動態最 + 適性研究等經費255千元。 +2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費59 + ,470千元,較上年度減列辦理高節能與多 + 功能之鱸鰻幼苗育成系統建構等經費17,0 + 16千元。 +3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費10 + 3,842千元,較上年度增列建構海洋漁業 + 資源整合系統等經費33,870千元。 +4.水產加工及品質安全檢測經費9,000千元 + ,較上年度增列辦理人工繁殖非保育類珊 + 瑚應用產品開發等經費2,900千元。 +5.漁業經貿政策及制度研究經費2,580千元 + ,較上年度減列辦理加入TPP對漁業用油 + 補貼制度之影響契機及因應對策等經費28 + 7千元。 +6.國際漁業科技合作經費1,800千元,較上 + 年度增列參與國際漁業組織科學合作研究 + 等經費93千元。" +2016,5651200100,351007000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,19.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費315,441千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費13,9 + 02千元。 +2.基本行政工作維持費35,566千元,較上年 + 度減列購置事務設備等經費50千元。" +2016,5651202000,3357339000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,19.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費52,207千元,較上年度減列 + 辦理漁業地理資訊系統平臺功能擴充等經 + 費476千元。 +2.漁政管理經費82,018千元,較上年度增列 + 採購新型漁船航程紀錄器等經費9,305千 + 元。 +3.遠洋漁業管理經費206,723千元,較上年 + 度減列輔導臺日協議水域作業漁船投保第 + 三責任險等經費7,491千元。 +4.養殖漁業管理經費191,335千元,較上年 + 度增列辦理漁產品溯源安全管理及行銷輔 + 導等經費40,494千元。 +5.遠洋漁業開發經費82,883千元,較上年度 + 增列辦理漁業公務船延壽等經費45,927千 + 元。 +6.休漁獎勵經費207,000千元,與上年度同 + 。 +7.漁業電臺管理經費22,672千元,較上年度 + 增列恢復全載發射功率提升廣播效能等經 + 費4,782千元。 +8.漁業用油補貼經費2,512,501千元,較上 + 年度核實增列253,271千元。" +2016,5651203000,1191874000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,19.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.漁業多元化經營建設計畫(第四期)總經費 + 4,102,803千元,分4年辦理,102至104年 + 度已編列3,220,395千元,本年度續編最 + 後1年經費882,408千元,較上年度減列辦 + 理振興漁港設施機能等經費86,396千元。 +2.新增彰化漁港開發案近程(可開港營運)計 + 畫總經費1,286,220千元,分年辦理,本 + 年度編列272,729千元。 +3.新增時空資訊雲落實智慧國土計畫經費36 + ,737千元。" +2016,5651209000,1457000,交通及運輸設備,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.20.5.1, +2016,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,19.20.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,5251503000,242552000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,19.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫檢疫科技研發經費166,296千元,較 + 上年度增列辦理整合與提升我國狂犬病研 + 究及疫苗應用等經費14,600千元。 +2.檢疫產業電子化自動化經費5,813千元, + 較上年度減列辦理建置農作物有害生物資 + 料庫系統等經費1,397千元。 +3.整合與提升我國食媒性疾病及其病原監測 + 防護網經費15,353千元,較上年度減列辦 + 理養禽場腸道病原菌監測等經費5,426千 + 元。 +4.推動農業科技產業全球運籌經費33,114千 + 元,較上年度增列辦理生物農藥關鍵技術 + 與產學整合研發等經費3,114千元。 +5.新增導入健康風險評估科技經費21,976千 + 元。 +6.上年度辦理農產品安全無縫科技研發預算 + 業已編竣,所列41,207千元如數減列。" +2016,5651500100,691559000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,19.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費579,660千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費22,8 + 58千元。 +2.基本行政工作維持費111,899千元,較上 + 年度減列辦公室租金等經費1,389千元。" +2016,5651501000,915894000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,19.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物防疫業務經費205,028千元,較上年 + 度增列辦理畜牧場用藥監控管理等經費11 + ,064千元。 +2.動物檢疫業務經費18,803千元,較上年度 + 減列辦理提升檢疫申報發證系統安全性、 + 加速系統效能並建立檢疫真偽查詢資訊網 + 等經費5,380千元。 +3.植物防疫業務經費85,793千元,較上年度 + 增列辦理推動全國有害生物整合性防治、 + 重大病蟲害共同防治及紅火蟻防治相關事 + 項等經費18,881千元。 +4.植物檢疫業務經費55,475千元,較上年度 + 減列購置強化檢疫功能相關設備等經費42 + 1千元。 +5.企劃業務經費28,148千元,較上年度減列 + 建置檢疫中心鳥類隔離留檢廄舍等經費7, + 756千元。 +6.屠宰衛生檢查業務經費485,747千元,較 + 上年度增列辦理肉品衛生安全維護等經費 + 64,455千元。 +7.動植物防檢疫經費36,900千元,較上年度 + 增列檢疫用藥品材料等經費2,275千元。" +2016,5651509000,0,營建工程,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.21.4.1, +2016,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,19.21.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,5251601000,703000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,19.22.1,"本年度預算數703千元,係辦理農業金融體 +系營運策略研究經費,較上年度減列農業金 +融產業人力推估調查經費22千元。" +2016,5651600100,103696000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,19.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費93,103千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費8,082千元。 +2.基本行政工作維持費10,593千元,較上年 + 度減列設施及機械設備養護費等31千元。" +2016,5651601000,203241000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,19.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業金融教育及資訊經費15,944千元,較 + 上年度增列監理資訊系統功能擴充等經費 + 1,869千元。 +2.農業金融機構管理經費6,108千元,較上 + 年度增列辦理農業金融機構實地金融檢查 + 等經費970千元。 +3.農業融資及金融法令經費8,378千元,較 + 上年度增列農貸帳務系統升級與擴充等經 + 費7,760千元。 +4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費17 + 2,811千元,較上年度減列5,345千元。" +2016,5651609000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業金融局,一般建築及設備,農業支出,19.22.4.1, +2016,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,19.22.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,5251701000,143294000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,19.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農糧作物產銷技術研發經費70,925千元, + 較上年度增列辦理農糧科技產業化創新加 + 值研究等經費12,334千元。 +2.農產運銷電子化研發經費41,279千元,較 + 上年度減列辦理農糧產品產銷供應鏈整合 + 服務平臺規劃及建置等經費23,469千元。 +3.作物環境科技研發經費9,729千元,較上 + 年度減列辦理農作物重金屬與有機污染物 + 檢測技術及調查評估等經費3,416千元。 +4.農產加工科技研發經費15,407千元,較上 + 年度減列整合科技建構冷凍蔬果產業加值 + 鏈計畫等經費1,413千元。 +5.強化農業科技產學研合作研發經費5,954 + 千元,較上年度減列辦理機能性米食產品 + 量產技術開發等經費2,259千元。" +2016,5651700100,773855000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,19.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費740,745千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費35,8 + 97千元。 +2.基本行政工作維持費33,110千元,較上年 + 度減列一般事務費等1,368千元。" +2016,5651701000,2143012000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,19.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費130,650千元,較上年度減 + 列辦理國產農糧產品標章及生產追溯管理 + 推廣輔導計畫等經費38,481千元。 +2.作物生產管理經費82,485千元,較上年度 + 增列推動健康種苗補助計畫等經費8,517 + 千元。 +3.農業資材管理經費300,636千元,較上年 + 度增列辦理農產品溯源安全管理及行銷輔 + 導計畫等經費67,641千元。 +4.運銷加工管理經費190,581千元,較上年 + 度增列強化農產品運銷效能等經費62,771 + 千元。 +5.糧食產業管理經費37,715千元,較上年度 + 減列辦理開創國產米食製品產銷暨建構稻 + 米加工產業加值鏈等經費10,078千元。 +6.分署農糧管理經費37,761千元,較上年度 + 減列辦理中區分署雲林辦事處辦公室修繕 + 工程等經費1,522千元。 +7.發展花卉產業與推動國際花卉博覽會經費 + 1,363,184千元,較上年度增列補助臺中 + 市政府辦理2018臺中國際花卉博覽會經費 + 1,268,184千元。" +2016,5651709000,826000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.23.4.1, +2016,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,19.23.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,5157011100,106506000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育工作,教育支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫學系公費生培育業務經費660千元,與 + 上年度同。 +2.原住民及離島地區醫事人員養成計畫總經 + 費315,140千元,分5年辦理,101至104年 + 度已編列248,619千元,本年度續編最後1 + 年經費66,521千元,較上年度減列1,043 + 千元。 +3.偏鄉護理菁英計畫總經費250,951千元, + 分8年辦理,104年已編列9,542千元,本 + 年度續編第2年經費27,725千元,較上年 + 度增列18,183千元。 +4.新增重點科別公費生培育業務經費11,600 + 千元。" +2016,5257011700,903979000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,20.1.2.1, +2016,6157012000,40100000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,20.1.3.1, +2016,6257011000,1526274000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導辦理各項救助工作經費950,715千元 + ,較上年度減列地方政府低收入戶生活及 + 就學補助等經費47,379千元。 +2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費63 + ,014千元,較上年度減列3,137千元。 +3.辦理急難救助工作經費357,029千元,較 + 上年度減列馬上關懷急難救助實施計畫等 + 經費32,204千元。 +4.小康計畫精神病患收治經費155,516千元 + ,較上年度增列低收入戶精神病患公費就 + 養及醫療��助等經費1,057千元。" +2016,6357011000,179425000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,20.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃建立社會工作專業經費142,994千元 + ,較上年度增列社會工作人員執業安全方 + 案等經費41,704千元。 +2.建立衛生及社會福利志願服務制度經費14 + ,884千元,較上年度減列捐助志願服務人 + 員研習訓練等經費959千元。 +3.推展社區發展工作經費20,569千元,較上 + 年度減列捐助辦理社區研習及觀摩等經費 + 4,199千元。 +4.公益勸募管理經費978千元,較上年度增 + 列公益勸募管理資訊系統服務等經費232 + 千元。" +2016,6357012000,298481000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,20.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展兒少保護及處遇輔導業務經費102,74 + 0千元,較上年度減列納入家庭暴力及性 + 侵害防治基金編列之補助各地方政府家庭 + 暴力防治社工人力等經費55,321千元。 +2.新增補助家庭暴力及性侵害防治基金195, + 741千元。 +3.上年度保護服務行政管理預算已改由家庭 + 暴力及性侵害防治基金編列,所列2,890 + 千元如數減列。 +4.上年度推展性騷擾防治業務預算已改由家 + 庭暴力及性侵害防治基金編列,所列10,2 + 55千元如數減列。 +5.上年度推展家庭暴力防治業務預算已改由 + 家庭暴力及性侵害防治基金編列,所列21 + ,903千元如數減列。 +6.上年度推展性侵害防治業務預算已改由家 + 庭暴力及性侵害防治基金編列,所列53,8 + 71千元如數減列。" +2016,6557010100,882603000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費767,969千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費8,27 + 9千元。 +2.基本行政工作維持費114,634千元,較上 + 年度增列整修檔案庫房及辦公房舍等經費 + 597千元。" +2016,6557011000,1586848000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,20.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫政法規與醫事人員及機構管理經費16,1 + 59千元,較上年度增列醫療糾紛案件處理 + 等經費290千元。 +2.醫療業務督導管理經費7,198千元,較上 + 年度減列醫療法人財務報告審查等經費43 + 6千元。 +3.醫療替代役經費6,031千元,較上年度增 + 列替代役專業訓練等經費1,549千元。 +4.健全醫療衛生體系經費108,835千元,較 + 上年度減列醫院評鑑等經費4,869千元。 +5.提升醫事機構服務品質經費75,610千元, + 較上年度減列辦理器官捐贈等經費1,260 + 千元。 +6.醫事人力培育與訓練經費1,209,968千元 + ,較上年度減列5,158千元,包括: + (1)開創全民均等健康照護計畫總經費4,1 + 30,382千元,分4年辦理,102至104年 + 度已編列3,120,651千元,本年度續編 + 最後1年經費1,009,731千元,分配本科 + 目編列359,968千元,較上年度減列5,1 + 58千元。 + (2)補助醫療發展基金辦理臨床醫事人員 + 培訓計畫850,000千元,與上年度同。 +7.健全緊急醫療照護網絡經費105,547千元 + ,較上年度減列區域緊急醫療應變中心計 + 畫等經費8,374千元。 +8.推動國際健康產業經費57,500千元,較上 + 年度增列國際醫療服務中心之租金等1,95 + 9千元。" +2016,6557011100,946268000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,20.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.心理健康行政管理經費255千元,與上年 + 度同。 +2.加強心理健康促進工作經費547,211千元 + ,較上年度減列13,232千元,包括: + (1)國民心理健康促進計畫總經費2,173,7 + 65千元,分4年辦理,102至104年度已 + 編列1,688,560千元,本年度續編最後1 + 年經費485,205千元,較上年度減列54, + 172千元。 + (2)精神疾病嚴重病人強制鑑定強制社區 + 治療審查會議等經費17,393千元,較上 + 年度減列3,673千元。 + (3)新增補助家庭暴力及性侵害防治基金4 + 4,613千元。 +3.加強口腔健康促進工作經費1,792千元, + 較上年度減列辦理口腔健康醫學委員會議 + 等經費70千元。 +4.口腔預防保健服務經費397,010千元,較 + 上年度減列兒童牙齒塗氟等經費43,235千 + 元。" +2016,6557011200,808679000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,20.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族及離島地區醫療保健行政工作經 + 費48,245千元,較上年度增列補助原住民 + 族地區原住民就醫及使用長期照護資源( + 含社福機構)交通費等23,857千元。 +2.護理行政工作經費1,002千元,較上年度 + 增列國內出差旅費等18千元。 +3.長照服務量能提升計畫經費394,106千元 + ,較上年度增列13,728千元,包括: + (1)補捐助一般護理之家特殊照護服務型 + 態經費3,258千元,較上年度減列3,000 + 千元。 + (2)新增辦理長照服務量能提升工作經費3 + 90,848千元。 + (3)上年度我國長期照顧十年計畫預算業 + 已編竣,分配本科目374,120千元如數 + 減列。 +4.推動身心障礙醫療復健網絡經費20,222千 + 元,較上年度減列辦理身障相關研討會等 + 經費1,075千元。 +5.強化護理人力培育與提升專業知能經費40 + ,977千元,較上年度減列建置長照及護理 + 人員暨機構管理系統等經費7,623千元。 +6.加強原住民族及離島地區醫療保健服務經 + 費276,599千元,較上年度增列辦理原住 + 民族與離島地區衛生所(室)辦公廳舍及其 + 附設護理之家新建、重建、擴建等經費7, + 762千元。 +7.推動長照服務體系及長照服務網業務經費 + 27,528千元,較上年度增列辦理長照醫事 + 人力培訓、建置家庭照顧者支持網路及長 + 照相關活動等經費20,204千元。" +2016,6557011500,41897000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,20.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中醫規劃及管理工作經費9,781千元,較 + 上年度增列改善中醫臨床訓練環境等經費 + 1,044千元。 +2.中藥藥事規劃及管理工作經費5,333千元 + ,較上年度減列加強中藥藥事管理等經費 + 354千元。 +3.中藥藥證規劃及管理工作經費3,292千元 + ,較上年度增列藥品優良製造規範查廠與 + 輔導計畫等經費1,295千元。 +4.中醫藥政策發展業務經費1,122千元,較 + 上年度減列中醫藥交流等經費199千元。 +5.中藥品質與產業提升經費22,369千元,較 + 上年度減列辦理強化中藥製造業品質等經 + 費555千元。" +2016,6557011600,89058000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,20.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃經費10,931千元,較上年度增列 + 衛生及社福機關人員訓練等經費211千元 + 。 +2.管制考核經費4,315千元,較上年度增列 + 全面推廣政府服務流程改造送子鳥執行計 + 畫等經費2,785千元。 +3.政策推展經費8,068千元,較上年度減列 + 辦理健康服務品質政策業務等經費1,345 + 千元。 +4.衛生教育模式之建立與推廣經費9,710千 + 元,較上年度減列建立衛生教育平臺,提 + 升衛教方法及教育評估技能等經費1,155 + 千元。 +5.衛生與社會福利統計及調查分析經費38,2 + 57千元,較上年度增列建置衛生福利資料 + 庫及申請案件檢索系統等經費1,380千元 + 。 +6.衛生福利人員訓練業務經費17,777千元, + 較上年度減列辦理訓練業務等經費137千 + 元。" +2016,6557011700,52020000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,20.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強辦理參與多邊國際性組織活動經費10 + ,664千元,較上年度減列參與世界衛生組 + 織計畫等經費2,164千元。 +2.推動雙邊國際衛生合作與交流經費12,703 + 千元,較上年度減列辦理醫療器材援助平 + 臺計畫等經費1,380千元。 +3.加強辦理區域性國際衛生合作交流經費9, + 261千元,較上年度減列推展亞太經濟合 + 作衛生相關工作等經費2,045千元。 +4.國際醫衛人才培育及醫療衛生援助合作經 + 費19,392千元,較上年度減列辦理臺灣健 + 康論壇計畫等經費374千元。" +2016,6557011800,107592000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,20.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛福行政資訊業務經費21,900千元,較上 + 年度減列英文網站資料翻譯等經費10,899 + 千元。 +2.基礎建設及網路服務經費61,293千元,較 + 上年度增列電腦機房虛擬化主機更新、汰 + 換伺服器及個人電腦等經費7,860千元。 +3.公衛、醫療及社政資訊業務經費24,399千 + 元,較上年度減列公衛及醫療資訊系統維 + 運等經費549千元。" +2016,6557011900,3835970000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,20.1.15,"本年度預算數3,835,970千元,係辦理所屬 +醫院營運輔導經費,較上年度增列補助所屬 +醫院公務人員舊制年資退休、撫卹金等22,6 +46千元。" +2016,6557018100,700702000,國立臺灣大學附設醫院作業���金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,20.1.16.1, +2016,6557019800,14000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,20.1.17,仍照上年度預算數編列。 +2016,5257050400,269178000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技發展工作,科學支出,20.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫科技發展研究及科技管理經費155,49 + 4千元,較上年度增列委託辦理防疫發展 + 工作等經費11,051千元。 +2.物質成癮整合型計畫進行藥癮族群愛滋防 + 治研究經費1,220千元,較上年度減列採 + 血用品、檢驗相關耗材與試劑等經費122 + 千元。 +3.食媒性傳染病及其病原監測防護網研究計 + 畫經費66,640千元,較上年度減列委託辦 + 理食媒性疾病及病原相關研究發展工作等 + 經費17,860千元。 +4.臺灣防疫雲發展計畫經費22,896千元,較 + 上年度減列實驗室傳染病自動通報系統暨 + 跨院所實驗室資料雲端交換平臺等計畫經 + 費2,838千元。 +5.新增傳染病快速檢驗試劑之研發及生物風 + 險管理系統經費12,280千元。 +6.新增氣候變遷相關傳染病對國人健康及防 + 疫影響之評估經費10,648千元。" +2016,6557050100,1003711000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費970,454千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費2,93 + 6千元。 +2.基本行政工作維持費33,257千元,較上年 + 度減列購置辦公事務用品、辦公廳舍修繕 + 及汰換事務設備等經費887千元。" +2016,6557050200,4348105000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃及綜合業務經費23,257千元,較上年 + 度增列委託辦理人才培訓、疫病防治業務 + 推動及防疫產品推薦機制等經費911千元 + 。 +2.檢疫防疫業務經費114,632千元,較上年 + 度增列12,163千元,包括: + (1)辦理人畜共通傳染病及因應氣候變遷 + 相關傳染病業務經費4,295千元,較上 + 年度減列委託辦理氣候變遷相關傳染病 + 防治等經費786千元。 + (2)辦理轄區傳染病防治及邊境檢疫業務 + 經費61,271千元,較上年度增列檢疫防 + 疫業務及執行全國各地機場港口三通檢 + 疫之委外人力等經費4,631千元。 + (3)新增急性傳染病流行風險監控與管理 + 第二期計畫總經費299,992千元,分5年 + 辦理,本年度編列第1年經費49,066千 + 元。 + (4)上年度辦理急性傳染病流行風險監控 + 與管理計畫預算業已編竣,所列40,748 + 千元如數減列。 +3.慢性傳染病防治業務經費431,712千元, + 較上年度增列184,528千元,包括: + (1)愛滋防治第五期五年計畫總經費9,846 + ,377千元,分5年辦理,101至104年度 + 已編列7,977,970千元,本年度續編最 + 後1年經費1,868,407千元,分配本科目 + 編列168,407千元,較上年度減列1,873 + 千元。 + (2)新增我國加入WHO2035消除結核第一期 + 計畫總經費18,390,319千元,分5年辦 + 理,本年度編列第1年經費1,062,865千 + 元,分配本科目編列263,305千元。 + (3)上年度辦理結核病十年減半全民動員 + 第二期計畫預算業已編竣,分配本科目 + 76,904千元如數減列。 +4.緊急應變整備業務經費340,289千元,較 + 上年度增列1,847千元,包括: + (1)辦理應變規劃感染症防治中心業務經 + 費19,228千元,較上年度減列辦理應變 + 規劃業務等經費4,470千元。 + (2)新增我國因應流感大流行準備第三期 + 計畫總經費3,228,200千元,分6年辦理 + ,本年度編列第1年經費314,614千元。 + (3)新增新興傳染病風險監測與應變整備 + 計畫總經費661,340千元,分6年辦理, + 本年度編列第1年經費6,447千元。 + (4)上年度辦理我國因應流感大流行準備 + 第二期計畫預算業已編竣,所列314,74 + 4千元如數減列。 +5.疾病監測及調查業務經費83,532千元,較 + 上年度減列辦理感染管制、防疫資訊作業 + 及提升國民防疫知能等經費15,596千元。 +6.傳染病研究檢驗及血清疫苗研製業務經費 + 123,913千元,較上年度減列傳染病研究 + 及檢驗業務等經費9,177千元。 +7.傳染病防治醫療業務經費2,499,560千元 + ,較上年度增列9,000千元,包括: + (1)愛滋防治第五期五年計畫總經費9,846 + ,377千元,分5年辦理,101至104年度 + 已編列7,977,970千元,本年度續編最 + 後1年經費1,868,407千元,分配本科目 + 編列1,700,000千元,與上年度同。 + (2)新增我國加入WHO2035消除結核第一期 + 計畫總經費18,390,319千元,分5年辦 + 理,本年度編列第1年經費1,062,865千 + 元,分配本科目編列799,560千元。 + (3)上年度辦理結核病十年減半全民動員 + 第二期計畫預算業已編竣,分配本科目 + 790,560千元如數減列。 +8.充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第二 + 期計畫總經費3,655,000千元,分5年辦理 + ,103至104年度已編列1,462,420千元, + 本年度續編第3年經費731,210千元,與上 + 年度同。" +2016,6557059000,3000000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,20.2.4.1, +2016,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,20.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,5257150300,699401000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技發展工作,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.確保衛生安全環境整合型計畫經費154,87 + 6千元,較上年度減列藥物產品科技發展 + 與法規科學研究計畫等經費19,163千元。 +2.物質成癮整合型計畫管制藥品管理及藥物 + 濫用防制之研究經費15,600千元,較上年 + 度減列研究健全管制藥品制度等經費1,55 + 6千元。 +3.導入健康風險評估科技及精進我國食品安 + 全經費269,144千元,較上年度減列辦理 + 食品安全風險辨識及危害特徵描述與風險 + 評估、農場及市場快篩及快速檢驗方法開 + 發及推廣等經費12,322千元。 +4.中西藥品安全管理精進整合計畫經費24,5 + 74千元,與上年度同。 +5.食品食媒性病原之調查監測經費16,472千 + 元,較上年度減列市售高風險食品食媒性 + 病原之調查等經費6,757千元。 +6.新增健康醫藥生技前瞻發展計畫經費136, + 025千元。 +7.新增食品安全巨量資料分析及資訊科技化 + 建置計畫經費69,500千元。 +8.新增國家生技研究園區開發計畫經費13,2 + 10千元。 +9.上年度辦理國際間奈米產品管理制度之研 + 究預算業已編竣,所列12,292千元如數減 + 列。 +10.上年度辦理基因改造食品之前瞻性議題 + 及強化風險分析能力預算業已編竣,所列 + 3,793千元如數減列。" +2016,6557150100,704681000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費662,712千元,較上年度增列 + 職員70名之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費71,835千元。 +2.基本行政工作維持費41,969千元,較上年 + 度減列購置金山庫房監視及防盜系統等經 + 費853千元。" +2016,6557150200,770463000,食品業務,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,20.3.3.1, +2016,6557159800,20000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5257250300,83739000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技發展工作,科學支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.永續提供高品質醫療服務-全民健保制度 + 之精進經費41,114千元,較上年度減列健 + 保已給付藥品及特材之效益評估、創新智 + 慧服務平臺規劃等經費23,383千元,增列 + 建構智慧型電子化服務網絡、新診療項目 + 之醫療科技評估等經費20,016千元,計淨 + 減3,367千元。 +2.以醫療科技建構社會保險永續發展藍圖- + 社會保險與電子化健康經費8,925千元, + 較上年度減列藥費支出目標制試辦方案之 + 評估、全民健保支付方式對醫療生態影響 + 及支付改革策略研究等經費3,769千元, + 增列健保資訊安全整體監控機制經費3,27 + 6千元,計淨減493千元。 +3.臺灣健康雲計畫-醫療雲子計畫經費33,70 + 0千元,較上年度增列健康管理存摺及新 + 一代健保IC卡規劃等經費23,701千元。" +2016,6157250100,2963424000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,894,170千元,較上年度增 + 列安置臺北門診中心人員120名之人事費1 + 8,309千元。 +2.基本行政工作維持費69,254千元,較上年 + 度減列信義大樓辦公室排氣工程改善等經 + 費4,470千元。" +2016,6157250200,2390321000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,20.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.承保業務經費1,487,431千元,較上年度 + 增列健保卡印製寄發等經費7,052千元。 +2.財務業務經費40,066千元,較上年度減列 + 郵局代收健保費及代付醫療費用之手續費 + 等經費4,150千元�� +3.醫務管理業務經費6,901千元,較上年度 + 增列辦理資訊整合應用平臺服務等經費3, + 457千元。 +4.醫審及藥材業務經費99,300千元,較上年 + 度減列各國藥品給付作業即時資訊查詢等 + 經費1,965千元。 +5.健保資訊業務經費207,542千元,較上年 + 度減列購置虛擬化軟體及伺服器等經費9, + 742千元。 +6.企劃業務經費27,761千元,較上年度減列 + 全民健保國際比較委託研究等經費10,187 + 千元。 +7.各分區業務組業務經費521,320千元,較 + 上年度減列繳款單催繳函印製寄發等經費 + 52,582千元。" +2016,6157259000,102665000,營建工程,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,20.4.4.1, +2016,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,20.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,5257301800,193461000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技發展工作,科學支出,20.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國人健康監測研究經費92,820千元,較上 + 年度增列辦理各項監測、調查研究及實地 + 訪查資料收集所需相關費用1,089千元。 +2.重要婦幼健康問題之研究調查與改進經費 + 1,744千元,較上年度減列探討我國推動 + 孕婦乙型鏈球菌篩檢服務品質及成效研究 + 等經費3,150千元。 +3.成人及中老年健康促進相關議題之研究經 + 費2,829千元,較上年度減列健康促進介 + 入對預防代謝症候群及糖尿病評價研究計 + 畫等經費6,445千元。 +4.社區及職場健康傳播與健康風險研究經費 + 3,308千元,較上年度減列開發及建置臺 + 灣GIS致胖環境監測系統等經費3,789千元 + 。 +5.推動癌症防治研究發展經費8,222千元, + 較上年度增列癌症早期發現相關策略研究 + 等經費2,831千元。 +6.活躍老化監測與資料整合分析經費28,947 + 千元,較上年度減列辦理中老年身心社會 + 生活狀況追蹤調查及活躍老化科技計畫等 + 經費3,783千元。 +7.活躍老化相關議題之研究經費16,950千元 + ,較上年度增列長者社群平臺建立與使用 + 對提高長者社交與社會參與之研究等經費 + 691千元。 +8.高齡友善健康照護經費11,902千元,較上 + 年度增列研擬高齡飲食營養健康促進方案 + 等經費4,157千元。 +9.癌症病人健康素養經費1,785千元,較上 + 年度減列建立國人對於主要癌症篩檢之健 + 康識能評量工具與評估計畫等經費57千元 + 。 +10.活躍老化資料倉儲及決策支援系統經費8 + ,772千元,較上年度減列建置活躍老化資 + 料倉儲及決策支援系統計畫等經費2,177 + 千元。 +11.保健雲計畫經費8,213千元,較上年度減 + 列國民健康管理雲端資訊加值應用服務平 + 臺計畫等經費1,498千元。 +12.新增重要保健政策介入計畫對健康不平 + 等影響之研究經費2,415千元。 +13.新增提升全民媒體健康識能經費3,700千 + 元。 +14.新增提升國人氣候變遷之健康識能及調 + 適策略研究經費1,854千元。" +2016,6557300100,329771000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,20.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費266,233千元,較上年度核實 + 減列人事費71,021千元。 +2.基本行政工作維持費63,538千元,較上年 + 度增列臺中辦公室外牆磁磚剝落整修工程 + 等經費9,599千元。" +2016,6557301000,2124261000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,20.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國民健康指標監測經費2,384千元,較上 + 年度增列蒐集各項國民健康監測指標資料 + 等經費2,193千元。 +2.婦幼及生育保健經費7,962千元,較上年 + 度增列孕產婦健康狀況資料監測模式建置 + 計畫等經費5,825千元。 +3.兒童及青少年保健經費3,137千元,較上 + 年度增列國民營養健康狀況變遷調查之血 + 液脂肪酸組成之營養生化評估計畫等經費 + 2,811千元。 +4.成人及中老年保健經費9,947千元,較上 + 年度增列健康促進介入對預防代謝症候群 + 及糖尿病評價研究等經費9,082千元。 +5.健康促進宣導與衛生人員訓練經費5,715 + 千元,較上年度增列健康促進宣導及在職 + 專業訓練工作等經費5,093千元。 +6.開創全民均等健康照護計畫總經費12,180 + 千元,分4年辦理,102至104年度已編列9 + ,291千元,本年度續編最後1年經費2,889 + 千元,與上年度同。 +7.油症患者健康照護經費31,959千元,較上 + 年度增列油症患者健康照護服務補助等經 + 費26,828千元。 +8.預防保健服務經費2,050,948千元,較上 + 年度減列委託中央健康保險署辦理預防保 + 健服務經費229,933千元。 +9.新增企劃綜合業務經費9,320千元。" +2016,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,20.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5257351100,114367000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,20.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.長期照顧應用資訊網建置計畫經費15,831 + 千元,較上年度減列資源整合平臺建置等 + 經費1,165千元。 +2.多元社區照顧關懷據點服務模式檢視與展 + 望研究經費2,910千元,較上年度增列精 + 進據點考評機制等經費795千元。 +3.在地行動服務實施計畫經費4,775千元, + 較上年度減列特殊境遇家庭暨兒童及少年 + 福利資訊系統資料比對等經費1,693千元 + 。 +4.新增輔具補助方式多元化與相關資源整合 + 實施計畫經費4,601千元。 +5.新增加速行動寬頻服務及產業發展計畫- + 推動4G智慧社區照顧服務計畫經費86,250 + 千元。" +2016,6157351200,4920681000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,20.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中重度身心障礙者參加全民健康保險保險 + 費補助經費3,335,907千元,較上年度增 + 列57,604千元。 +2.七十歲以上中低收入老人參加全民健康保 + 險保險費補助經費610,831千元,較上年 + 度增列14,023千元。 +3.中低收入戶兒童及少年參加全民健康保險 + 保險費補助經費973,943千元,較上年度 + 減列53,851千元。" +2016,6357350100,145697000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,20.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費117,355千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,411千元。 +2.基本行政工作維持費28,342千元,較上年 + 度減列購置辦公設備等經費358千元。" +2016,6357351300,18647170000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,20.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展社會福利綜合工作經費6,372千元, + 較上年度減列辦理發行社區發展季刊等經 + 費1,154千元。 +2.推展婦女福利服務經費17,573千元,較上 + 年度減列補助辦理婦女福利服務工作等經 + 費5,913千元。 +3.推展老人福利服務經費4,985,873千元, + 較上年度增列116,879千元,包括: + (1)中低收入老人補助裝置假牙實施計畫 + 總經費1,269,200千元,分8年辦理,98 + 至104年度已編列1,154,000千元,本年 + 度續編最後1年經費115,200千元,較上 + 年度增列1,200千元。 + (2)辦理老人福利服務經費344,161千元, + 較上年度增列辦理老人福利機構用電優 + 惠補助等經費18,441千元。 + (3)新增辦理長照服務量能提升工作經費4 + ,526,512千元。 + (4)上年度我國長期照顧十年計畫預算業 + 已編竣,分配本科目4,429,274千元如 + 數減列。 +4.推展身心障礙者福利服務經費2,672,690 + 千元,較上年度減列中低收入身心障礙者 + 生活補助等經費116,367千元。 +5.推展兒童及少年福利服務經費7,646,855 + 千元,較上年度增列906,905千元,包括: + (1)辦理兒童及少年福利服務經費3,162,0 + 48千元,較上年度增列3歲以下兒童醫 + 療補助等經費980,775千元。 + (2)新增辦理父母未就業家庭育兒津貼第 + 二期實施計畫經費4,484,807千元。 + (3)上年度父母未就業家庭育兒津貼實施 + 計畫預算業已編竣,所列4,558,677千 + 元如數減列。 +6.推展家庭支持服務經費1,842,991千元, + 較上年度增列244,962千元,包括: + (1)辦理家庭支持服務經費373,520千元, + 較上年度減列弱勢家庭兒少社區照顧服 + 務等經費10,821千元。 + (2)建構托育管理制度實施計畫總經費6,6 + 92,816千元,分4年辦理,104年度已編 + 列1,213,688千元,本年度續編第2年經 + 費1,469,471千元,較上年度增列255,7 + 83千元。 +7.辦理社會役業務經費1,230千元,較上年 + 度減列補助服勤處所修繕役男住宿設施設 + 備及社會役相關訓練或比賽等經費230千 + 元。 +8.附屬社會福利機構收容教養業務經費188, + 585千元,較上年度增列社會福利機構辦 + 理老人、身心障礙者、兒童及少年收容等 + 業務經費64,940千元。 +9.公益彩券回饋金撥充社會福利基金1,281, + 460千元,較上年度增列8,371千元。 +10.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展 + 經費3,541千元,較上年度增列辦理基金 + 會財務輔導與查核等經費99千元。" +2016,6357359800,2000000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,20.6.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,5257451000,30359000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技發展計畫,科學支出,20.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中藥品質研究方法之開發經費12,438千元 + ,較上年度增列購置實驗耗材及研究儀器 + 設備等經費1,994千元。 +2.中醫藥輔助治療之實證研究經費6,501千 + 元,較上年度增列購置實驗耗材及研究儀 + 器設備等經費345千元。 +3.中西藥交互作用研究經費7,398千元,較 + 上年度增列購置實驗耗材及實驗廢棄物清 + 運處理等經費1,502千元。 +4.強化本土中草藥之開發與應用研究計畫經 + 費4,022千元,較上年度減列購置實驗耗 + 材等經費1,423千元。" +2016,6557450100,84685000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,20.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費60,836千元,較上年度核實減 + 列人事費1,369千元。 +2.基本行政工作維持費21,159千元,較上年 + 度減列一般事務設備等經費133千元。 +3.資訊工作維持費2,690千元,與上年度同 + 。" +2016,6557452000,39538000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,20.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物研究與實驗經費33,197千元,較上年 + 度增列購置研究用儀器設備等經費6,128 + 千元。 +2.中醫學研究經費584千元,與上年度同。 +3.中藥養護植栽經費4,130千元,較上年度 + 減列藥園設施維護等經費264千元。 +4.專著及提要編印業務經費1,627千元,與 + 上年度同。" +2016,6557459800,9000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,20.7.4,本年度預算數較上年度減列如列數。    +2016,5260011700,48883000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,21.1.1,"本年度預算數48,883千元,係委託辦理環境 +科學及技術之研究經費,較上年度增列產品 +碳足跡資訊揭露服務計畫等經費1,538千元 +。" +2016,7160010100,523747000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費490,208千元,較上年度核實 + 減列人事費27,925千元。 +2.基本行政工作維持費30,048千元,較上年 + 度減列辦理行政事務工作及辦公大樓設施 + 保養維護等經費601千元。 +3.車輛管理經費1,233千元,較上年度增列 + 停車位租金、規費及保險等經費653千元 + 。 +4.統計業務經費2,258千元,與上年度同。" +2016,7160011000,61818000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,21.1.3.1, +2016,7160011100,38978000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.空氣品質管理策略規劃及推動經費426千 + 元,較上年度減列出席兩岸大氣保護交流 + 會議等經費6千元。 +2.固定空氣污染源管制經費640千元,較上 + 年度減列執行陸空聯合稽查租用直昇機拍 + 攝等經費1,200千元。 +3.交通工具空氣污染防制經費55千元,與上 + 年度同。 +4.全球大氣品質保護經費25,884千元,較上 + 年度增列因應溫室氣體減量及管理法通過 + 推動與執行法制策略工作等經費23,534千 + 元。 +5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制經 + 費11,973千元,較上年度減列購置噪音監 + 測儀器及建構噪音監測網等經費32,701千 + 元。" +2016,7160011200,91828000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.水質保護政策及水體品質規劃管理經費1, + 612千元,與上年度同。 +2.土壤及地下水污染法規檢討及預防經費4, + 480千元,較上年度減列配合污染場址整 + 治影響所需停耕(養)之補償經費1,120 + 千元。 +3.湖泊水庫及河川污染防治經費39,405千元 + ,較上年度減列辦理重要河川污染整治生 + 態效益調查等經費5,100千元。 +4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理經費13 + ,600千元,較上年度減列辦理水污染防治 + 費徵收作業準備工作等經費7,224千元。 +5.工業區下水道及生活污水管制經費8,473 + 千元,較上年度增列辦理擴大自動監測、 + 連線傳輸及查驗等經費500千元。 +6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制經 + 費24,258千元,較上年度減列辦理不定量 + 、不定點地面水體污染器材搬運及海洋污 + 染緊急應變等經費3,524千元。" +2016,7160011300,137727000,無細項,環境保護署主��,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄經費11,0 + 87千元,較上年度減列推動生活廢棄物清 + 理管理及減量等經費613千元。 +2.事業廢棄物管理經費60,640千元,較上年 + 度減列辦理電子化管理與服務功能提升及 + 系統整合等經費11,499千元。 +3.資源循環再利用經費66,000千元,較上年 + 度增列推動低碳垃圾清理及垃圾車更新工 + 作等經費8,222千元。" +2016,7160011400,335372000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生及毒物管理,環境保護支出,21.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共環境衛生管理經費34,803千元,較上 + 年度減列督導地方政府加強辦理環境清潔 + 改善工作等經費768千元。 +2.執行環境用藥管理經費2,859千元,較上 + 年度減列執行環境用藥查核及管理等經費 + 731千元。 +3.毒性化學物質運作管理經費68,768千元, + 較上年度減列辦理既有化學物質與新化學 + 物質登錄及毒性化學物質許可管理系統維 + 護等經費963千元。 +4.毒性化學物質災害防救體系經費216,689 + 千元,較上年度增列14,348千元,包括: + (1)辦理全國性毒性化學物質災害防救應 + 變等經費7,189千元,較上年度減列支 + 援地方辦理複合型災害演習等經費379 + 千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 + 元,分5年辦理,103及104年度已編列4 + 52,709千元,本年度續編第3年經費209 + ,500千元,較上年度增列執行災害監控 + 、支援應變及購置環境污染檢測設備等 + 經費14,727千元。 +5.飲用水管理經費12,253千元,較上年度增 + 列辦理飲用水管理與地理資訊系統擴充維 + 護等經費1,312千元。" +2016,7160011500,25051000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要施政計畫追蹤管制考核經費2,049千 + 元,較上年度減列研析管制考核業務整合 + 及精進機制等經費406千元。 +2.推動環保標章計畫經費11,843千元,較上 + 年度減列辦理環境保護產品追蹤管理等經 + 費3,441千元。 +3.環工技師簽證制度管理及表揚環保績優事 + 業經費5,778千元,較上年度減列辦理全 + 國環保稽查處分管制系統功能強化更新與 + 資料庫維護等經費2,530千元。 +4.公害糾紛處理與鑑定經費4,372千元,較 + 上年度減列辦理遙測科技應用於公害糾紛 + 處理及加強糾紛原因鑑定技術等經費635 + 千元。 +5.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費1, + 009千元,與上年度同。" +2016,7160011600,218521000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,21.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環境監測規劃管理與品質保證經費61,547 + 千元,與上年度同。 +2.空氣品質監測規劃與網站管理經費91,110 + 千元,較上年度增列汰換空氣品質自動監 + 測設備等經費56,192千元。 +3.規劃設計環境保護資訊系統經費36,864千 + 元,較上年度減列35,932千元,包括: + (1)辦理內部資源整合系統開發與維護等 + 經費10,476千元,較上年度減列520千 + 元。 + (2)第四階段電子化政府計畫之環境資源 + 資料庫整合計畫總經費146,388千元, + 分5年辦理,101至104年度已編列125,0 + 00千元,本年度續編最後1年經費21,38 + 8千元,較上年度減列建置環境資源資 + 料分析中心及交換平台等經費3,612千 + 元。 + (3)新增時空資訊雲落實智慧國土計畫總 + 經費120,000千元,分5年辦理,本年度 + 編列第1年經費5,000千元。 + (4)上年度國家地理資訊系統建置及推動 + 十年計畫-環境品質資料庫分組,預算 + 業已編竣,所列36,800千元如數減列。 +4.操作及維護環境保護資訊系統經費29,000 + 千元,較上年度減列汰換個人電腦及週邊 + 設備等經費465千元。" +2016,7160018800,455761000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,21.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費312,780千元,較上年度核實 + 減列人事費15,688千元。 +2.推動環境執法及策略經費11,920千元,較 + 上年度增列辦理環保稽查處分管制系統功 + 能提升及推廣維護等經費4,578千元。 +3.推動區域環境保護工作經費76,304千元, + 較上年度增列10,851千元,包括: + (1)離島地區垃圾處理設施永續發展計畫 + 之評估分析等經費66,304千元,較上年 + 度增列851千元。 + (2)新增以城市礦山概念建構具天然���害 + 應變廢棄物處理能量設施計畫總經費1, + 053,000千元,分6年辦理,本年度編列 + 第1年經費10,000千元。 +4.執行環保稽查督察管制工作經費54,757千 + 元,較上年度增列汰換稽查車20輛、檢測 + 儀器及稽核用設備等經費9,671千元。" +2016,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,21.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2016,5260101100,16200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,21.2.1,"本年度預算數16,200千元,係委託辦理環境 +檢驗科技研究發展經費,較上年度增列環境 +微生物基因晶片之技術建立及應用計畫等經 +費3,620千元。" +2016,7160100100,138086000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費131,639千元,較上年度核實 + 減列人事費4,709千元。 +2.基本行政工作維持費6,447千元,較上年 + 度增列房屋修繕等經費1,065千元。" +2016,7160101000,81660000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,21.2.3.1, +2016,7160109000,635000,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境檢驗所,一般建築及設備,環境保護支出,21.2.4.1, +2016,7160109800,200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,21.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,7160200100,49910000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費42,677千元,較上年度核實減 + 列人事費963千元。 +2.基本行政工作維持費7,233千元,較上年 + 度增列公文管理系統維護及擴增等經費51 + 0千元。" +2016,7160201000,18818000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環保專業訓練經費10,996千元,較上年度 + 減列辦理環保專業訓練班等經費1,499千 + 元。 +2.環保證照訓練及證書核發管理經費3,634 + 千元,較上年度減列辦理環保證照訓練教 + 材編修等經費409千元。 +3.綜合企劃經費4,188千元,較上年度減列 + 購置資訊、網路通訊及雜項設備等經費32 + 千元。" +2016,7160209000,0,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般建築及設備,環境保護支出,21.3.3.1, +2016,7160209800,100000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,21.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5361010100,452421000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費357,283千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費1,84 + 4千元。 +2.基本行政工作維持費95,138千元,較上年 + 度減列水電費及通訊費等6,382千元。" +2016,5361012000,185065000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化發展之評估與推動經費37,959千元, + 較上年度減列辦理文化志工獎勵表揚及研 + 訓業務等經費4,120千元。 +2.文化活動資訊調查與統計經費47,836千元 + ,較上年度減列辦理文創產業趨勢蒐集、 + 研究及年報編印等經費3,567千元。 +3.資訊系統維護暨安全管理經費65,960千元 + ,較上年度減列辦理文化雲行銷等經費2, + 245千元。 +4.辦理文化藝術新秀首次創作發表計畫經費 + 16,310千元,與上年度同。 +5.新增文化雲共通系統推動服務計畫經費10 + ,000千元。 +6.新增專案計畫管理暨人才培育計畫經費7, + 000千元。 +7.上年度藝文資源整合服務系統計畫預算業 + 已編竣,所列3,600千元如數減列。 +8.上年度公民社會經驗交流推廣預算業已編 + 竣,所列5,734千元如數減列。" +2016,5361013000,862528000,文化資源業務推動與輔導,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,22.1.3.1, +2016,5361014000,412953000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化創意產業推動與輔導318,841千元, + 較上年度減列協助建立授權應用機制等經 + 費3,153千元。 +2.產業集聚效應推展94,112千元,較上年度 + 減列花蓮園區維運管理等經費6,907千元 + 。" +2016,5361015000,1711197000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,22.1.5.1, +2016,5361016000,545103000,人文文學及出版業務推展與輔導,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,22.1.6.1, +2016,5361017000,771308000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,22.1.7.1, +2016,5361017100,306715000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國際文化交流推展經費268,750千元,較 + 上年度增列輔導國內文化藝術團體或個人 + 國際接軌等經費13,267千元。 +2.兩岸文化交流推展經費37,965千元,較上 + 年度減列辦理臺灣主題性文化展演或產業 + 合作等經費21,063千元。" +2016,5361018100,5723000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,22.1.9.1, +2016,5361019000,820000,交通及運輸設備,文化部主管,文化部,一般建築及設備,文化支出,22.1.10.1, +2016,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,22.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2016,5361100100,176055000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費144,077千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費367 + 千元。 +2.基本行政工作維持費31,978千元,較上年 + 度減列辦公廳舍整修工程等經費3,934千 + 元。" +2016,5361100200,1161609000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化資產維護管理及再利用計畫經費118, + 832千元,較上年度減列辦理古蹟、歷史 + 建築保存及修復等經費38,627千元,增列 + 辦理重要民俗推廣等經費3,465千元,計 + 淨減35,162千元。 +2.價值產值化計畫-臺中文化創意產業園區 + 經費38,465千元,較上年度減列園區既有 + 建物及設備修繕工程等經費200千元。 +3.新增文化資產多元永續發展經費555,929 + 千元。 +4.新增古物遺址及水下資產活化發展經費16 + 8,470千元。 +5.新增文化資產跨域發展經費272,913千元 + 。 +6.新增文化資產科技調查與空間資訊應用計 + 畫經費7,000千元。 +7.上年度有形文化資產管理體系計畫預算業 + 已編竣,所列348,827千元如數減列。 +8.上年度無形文化資產與保存技術推廣計畫 + 預算業已編竣,所列86,477千元如數減列 + 。 +9.上年度文化資產保存修護研究領航計畫預 + 算業已編竣,所列20,460千元如數減列。 +10.上年度歷史文化場域保存活化計畫預算 + 業已編竣,所列104,847千元如數減列。 +11.上年度文化資產育成中心建置計畫預算 + 業已編竣,所列36,295千元如數減列。" +2016,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,22.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,5361200100,112066000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費89,051千元,較上年度核實減 + 列人事費2,011千元。 +2.基本行政工作維持費16,911千元,較上年 + 度減列養護費及辦公設備等經費248千元 + 。 +3.影視及流行音樂產業資訊平臺計畫總經費 + 95,365千元,分年辦理,101至104年度已 + 編列51,941千元,本年度續編6,104千元 + ,較上年度減列1,810千元。" +2016,5361201000,443702000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.電影事業從業人員及團體之輔導與獎助經 + 費12,605千元,較上年度減列電影推廣活 + 動等經費3,802千元。 +2.電影產業發展旗艦計畫總經費2,550,000 + 千元,分5年辦理,104年度已編列410,86 + 4千元,本年度續編第2年經費391,253千 + 元,較上年度減列19,611千元。 +3.電影片審議及電影事業管理經費1,713千 + 元,較上年度減列購置放映設備等經費14 + 千元。 +4.加強電影產業國際合作及推廣經費23,131 + 千元,與上年度同。 +5.國產紀錄片國際交流經費15,000千元,與 + 上年度同。" +2016,5361201100,528684000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.廣播電視節目供應事業之管理及輔導經費 + 6,798千元,與上年度同。 +2.廣播電視內容產業發展旗艦計畫總經費2, + 550,000千元,分5年辦理,104年度已編 + 列120,944千元,本年度續編第2年經費32 + 2,351千元,較上年度增列201,407千元。 +3.鼓勵製作國產紀錄片計畫經費25,000千元 + ,與上年度同。 +4.新增數位內容跨域應用發展計畫經費15,0 + 00千元。 +5.新增加速行動寬頻服務及產業發展計畫— + 影視內容數位互動提升計��經費159,535 + 千元。 +6.上年度高畫質電視推展計畫預算業已編竣 + ,所列380,828千元如數減列。 +7.上年度數位媒體發展中心計畫預算業已編 + 竣,所列15,000千元如數減列。" +2016,5361201200,590434000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,22.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.流行音樂產業發展旗艦計畫總經費2,500, + 000千元,分5年辦理,104年度已編列471 + ,064千元,本年度續編第2年經費450,434 + 千元,較上年度減列20,630千元。 +2.新增加速行動寬頻服務及產業發展計畫— + 流行音樂數位互動提升計畫經費140,000 + 千元。" +2016,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,5361300100,285669000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,22.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費256,952千元,較上年度核實 + 減列人事費5,800千元。 +2.基本行政工作維持費28,717千元,較上年 + 度減列館舍維運等經費90千元。" +2016,5361300200,511883000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,22.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.傳統藝術資料庫基礎維運與出版計畫經費 + 11,252千元,較上年度減列辦理傳統藝術 + 特殊資料典藏原件數位化、詮釋及智慧財 + 產權盤點等經費3,003千元。 +2.傳統藝術展演交流及推廣計畫經費24,775 + 千元,較上年度減列辦理亞太傳統藝術節 + 、人才駐園及看家戲專案演出等經費11,9 + 78千元。 +3.傳統藝術展示與營運計畫經費21,183千元 + ,與上年度同。 +4.臺灣音樂資源整合計畫經費31,853千元, + 較上年度減列臺灣音樂館行政維持等經費 + 567千元。 +5.京劇之展演與發展計畫經費43,896千元, + 較上年度減列國光劇團行政維持等經費6, + 624千元。 +6.豫劇之展演與發展計畫經費33,436千元, + 較上年度增列戲曲人才培育傳承計畫及辦 + 理傳統藝術創意市集等經費6,001千元。 +7.臺灣國樂展演與發展計畫經費34,639千元 + ,較上年度增列辦理年度公演及巡迴演出 + 等經費8,676千元。 +8.臺灣科技融藝創新計畫經費13,200千元, + 較上年度增列建置新媒體展示系統等經費 + 305千元。 +9.補助國立文化機構作業基金297,649千元 + ,係補助傳統藝術發展作業基金辦理「跨 + 藝匯流傳統入心」跨域加值發展計畫所需 + 經費,較上年度增列179,309千元。" +2016,5361300300,0,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,戲劇藝術中心籌建計畫,文化支出,22.4.3,"上年度國立臺灣戲劇藝術中心籌建計畫預算 +業已編竣,所列263,250千元如數減列。" +2016,5361308100,418687000,國立文化機構作業基金,文化部主管,國立傳統藝術中心,非營業特種基金,文化支出,22.4.4.1, +2016,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,22.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,5361400100,174115000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,22.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費121,139千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費14,5 + 14千元。 +2.基本行政工作維持費52,976千元,較上年 + 度增列館舍電力系統及機電設備汰換更新 + 工程等經費18,329千元。" +2016,5361400200,187784000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,22.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.美術推展工作經費123,918千元,較上年 + 度減列購置藝術品等經費1,423千元。 +2.價值產值化計畫-藝術應用與發展經費40 + ,716千元,較上年度減列購置當代作品及 + 展演設備等經費2,902千元。 +3.臺灣科技融藝創新計畫經費16,164千元, + 較上年度增列購置展演設備等經費382千 + 元。 +4.新增博物館數位導覽計畫經費6,986千元 + 。" +2016,5361400500,84692000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,22.5.3.1, +2016,5361409000,635000,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般建築及設備,文化支出,22.5.4.1, +2016,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,22.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,5361500100,116448000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,22.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費86,497千元,較上年度核實減 + 列人事費2,462千元。 +2.基本行政工作維持費29,951千元,與上年 + 度同。" +2016,5361500200,168130000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,22.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推廣工藝研究發展經費106,774千元,較 + 上年度增列辦理國際工藝展覽及品牌推廣 + 等經費13,341千元。 +2.價值產值化計畫─工藝經費54,356千元, + 較上年度減列推動異業結盟工藝商品研發 + 及展覽衍生商品規劃等經費1,626千元。 +3.新增推動科技與工藝創意產業結合旗艦計 + 畫經費7,000千元。" +2016,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,22.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,5361600100,143689000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,22.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,196千元,較上年度核實減 + 列人事費1,285千元。 +2.基本行政工作維持費86,493千元,較上年 + 度減列水電費等6,392千元。" +2016,5361600200,222548000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,22.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.博物館業務之推展經費86,146千元,較上 + 年度增列博物館古蹟建築物之消防及機電 + 設備更新等經費20,651千元。 +2.新增博物館系統建置經費136,402千元。 +3.上年度歷史與文化資產維護發展計畫預算 + 業已編竣,所列133,033千元如數減列。" +2016,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,22.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,5361700100,94486000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,22.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費59,407千元,較上年度減列全 + 民健康保險費120千元。 +2.基本行政工作維持費35,079千元,較上年 + 度增列館舍維運等經費540千元。" +2016,5361702000,737775000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,22.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.展示推廣教育活動業務經費9,433千元, + 較上年度減列辦理展示教育工作等經費3, + 944千元。 +2.資訊管理經費1,158千元,較上年度減列 + 資訊軟硬體設備費等129千元。 +3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 + 費11,461千元,較上年度減列印製出版品 + 及標本整飾等經費550千元。 +4.卑南文化公園─基本行政工作維持費9,13 + 2千元,較上年度減列清潔維護及植栽美 + 化等經費1,025千元。 +5.工務機電管理業務經費17,761千元,較上 + 年度減列空調主機更新工程等經費2,017 + 千元。 +6.公共服務活動之規劃及推動業務經費6,34 + 2千元,較上年度減列展廳服務等經費705 + 千元。 +7.卑南文化公園第二期整體計畫總經費711, + 105千元,分10年辦理,97至104年度已編 + 列681,137千元,本年度續編第9年經費29 + ,968千元,較上年度增列9,882千元。 +8.國立臺灣史前文化博物館南科館整體計畫 + 總經費1,500,000千元,分年辦理,97至1 + 04年度已編列797,920千元,本年度續編6 + 11,520千元,較上年度增列224,410千元 + 。 +9.新增建構智慧型博物館計畫經費41,000千 + 元。" +2016,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,22.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,3763010100,400346000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費383,078千元,較上年度增列 + 法定編制人員待遇及公保保險補助等經費 + 3,683千元。 +2.基本行政工作維持費17,268千元,較上年 + 度減列各項行政事務工作等經費722千元 + 。" +2016,3763010200,1030816000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理作業910千元,較上年度減列績 + 效管制考核作業等經費248千元。 +2.岸海巡防作業18,796千元,較上年度增列 + 海峽兩岸海上聯合搜救演練等經費5,624 + 千元。 +3.情報蒐整作業11,404千元,較上年度減列 + 諮詢部署及績效獎勵金等經費1,616千元 + 。 +4.後勤支援作業22,463千元,較上年度減列 + 財產及物品盤點設備建置計畫等經費5,67 + 6千元。 +5.通訊資訊管理作業78,704千元,較上年度 + 增列公文系統儲存空間擴充計畫等經費4, + 117千元。 +6.勤務管制作業313千元,較上年度減列雷 + 達作業系統操作訓練經費等89千元。 +7.海洋事務推動作業2,063千元,較上年度 + 增列推動海洋事務合作及辦理相關活動等 + 經費116千元。 +8.海巡基地籌建及未來發展計畫總經費1,59 + 6,535千元,分11年辦理,95至104年度已 + 編列1,442,972千元,本年度續編最後1年 + 經費153,563千元,較上年度增列52,953 + 千元。 +9.南沙太平島交通基礎整建工程計畫總經費 + 3,373,773千元,分年辦理,103至104年 + 度已編列2,379,412千元,本年度續編482 + ,600千元,較上年度減列769,573千元。 +10.海巡岸際雷達系統換裝計畫總經費741,5 + 60千元,分4年辦理,103至104年度已編 + 列130,000千元,本年度續編第3年經費26 + 0,000千元,較上年度增列160,000千元。 +11.上年度辦理應勤無線電通信系統換裝計 + 畫預算業已編竣,所列184,814千元如數 + 減列。" +2016,3763019000,665000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,23.1.3.1, +2016,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,23.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3763100100,3532875000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,499,672千元,較上年度增 + 列強化海巡編裝方案增加進用人員及撥補 + 勞工退休準備金專戶差額等經費143,931 + 千元。 +2.基本行政工作維持費33,203千元,較上年 + 度減列總局電話費、郵資及房屋建築養護 + 費等1,375千元。" +2016,3763100200,3115836000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.後勤業務578,377千元,較上年度增列岸 + 際水電、艦艇用油及碼頭租金等經費26,7 + 87千元。 +2.海域綜合管理1,751千元,較上年度增列 + 船位回報系統設備養護等經費128千元。 +3.維護海域秩序及資源保護11,812千元,較 + 上年度增列汰換老舊通資設備與資訊網路 + 及海巡艦艇衛星電話等經費2,230千元。 +4.艦艇建造及維修722,618千元,較上年度 + 增列艦艇特別檢驗(大修)等經費57,689千 + 元。 +5.海事專業訓練18,122千元,較上年度減列 + 船員專業訓練等經費240千元。 +6.海域偵防查緝1,604千元,較上年度減列 + 偵緝辦案工作等經費330千元。 +7.海上巡防2,113千元,較上年度減列海巡 + 服務工作等經費404千元。 +8.強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計 + 畫總經費16,204,603千元,分10年辦理, + 99至104年度已編列10,967,265千元,本 + 年度續編第7年經費1,698,600千元,較上 + 年度減列291,590千元。 +9.新增臺中港海巡基地新建工程計畫總經費 + 877,372千元,分年辦理,本年度編列第1 + 年經費80,839千元。" +2016,3763109000,0,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,23.2.3.1, +2016,3763109800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,23.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3763200100,5304199000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,296,788千元,較上年度減 + 列全民健康保險費5,359千元。 +2.基本行政工作維持費7,411千元,較上年 + 度減列軍職人員團體意外保險等經費1,42 + 4千元。" +2016,3763200200,120698000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,23.3.2.1, +2016,3763209000,37375000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,23.3.3.1, +2016,3763209800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,23.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,5265010100,490832000,無細項,科技部主管,科技部,一般行政,科學支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費364,121千元,較上年度增列 + 職員2人及員工薪俸晉級差額等經費8,360 + 千元。 +2.基本行政工作維持費30,971千元,較上年 + 度減列辦公室空間調整等經費38,404千元 + 。 +3.資訊管理經費95,740千元,較上年度增列 + 資訊系統開發及精進等經費29,826千元。" +2016,5265012100,210000000,無細項,科技部主管,科技部,國家災害防救科技中心發展計畫,科學支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.災害技術整合與減災研究計畫經費92,000 + 千元,較上年度減列極端氣候之災害衝擊 + 及調適等經費2,416千元,增列地區災害 + 管理機制之研擬及運用等經費6,600千元 + ,計淨增4,184千元。 +2.防災科技支援與服務平台計畫經費73,000 + 千元,較上年度減列防災資訊加值及服務 + 等經費301千元,增列提升都會區防洪預 + 警及支援災害應變技術等經費1,117千元 + ,計淨增816千元。 +3.新增加速行動寬頻服務及產業發展計畫─ + 災害訊息廣播平台系統建置計畫經費45,0 + 00千元。" +2016,5265013100,5807047000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,24.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.晶片設計實作計畫經費417,548千元,較 + 上年度增列智慧電子系統整合技術、晶片 + 系統設計及實作平台等經費90,223千元。 +2.儀器科技發展計畫經費551,078千元,較 + 上年度增列前瞻光機電系統研發、儀器技 + 術平台發展與應用、生醫科技學研團隊輔 + 導及生醫科技研發環境建置等經費93,916 + 千元。 +3.高速計算與網路應用研究計畫經費684,00 + 9千元,較上年度減列計算設施維運與資 + 訊服務、大資料應用技術、高速計算技術 + 及應用等經費60,088千元,增列網路服務 + 與資訊安全、大資料暨雲端運算平台技術 + 與研發等經費58,643千元,計淨減1,445 + 千元。 +4.地震工程之運作及發展計畫經費956,447 + 千元,較上年度減列防災型監測系統研發 + ─以濁水溪示範區域為例等計畫經費15,5 + 24千元,增列智慧型雲端監測預警技術研 + 發及國震中心第二實驗設施建置等經費28 + 8,693千元,計淨增273,169千元。其中國 + 震中心第二實驗設施建置計畫總經費1,50 + 0,000千元,中央公務預算補助1,091,952 + 千元,分3年辦理,103至104年度已編列4 + 56,952千元,本年度續編最後1年經費635 + ,000千元,較上年度增列233,048千元。 +5.奈米元件研究與技術人才培育服務計畫經 + 費483,963千元,較上年度增列奈米元件 + 研究服務環境建置與維運、前瞻元件技術 + 開發及高頻量測服務整合型計畫等經費40 + ,295千元。 +6.建構全國實驗動物資源服務中心計畫經費 + 389,614千元,較上年度減列動物模式開 + 發及應用經費13,122千元,增列建置多物 + 種標準化動物試驗設施服務平台、實驗動 + 物資源及動物試驗服務平台等經費96,122 + 千元,計淨增83,000千元。 +7.太空科技發展與服務計畫經費1,197,760 + 千元,較上年度減列福衛五號及太空科技 + 營運服務平台等經費427,812千元,增列 + 福衛七號及衛星關鍵技術研發等經費39,2 + 08千元,計淨減388,604千元。 +8.科技發展趨勢分析與資訊服務計畫經費30 + 1,600千元,較上年度減列生醫產業商品 + 化人才培育經費1,204千元,增列科技發 + 展趨勢與創新生態系統研究、科研資料建 + 構分析與服務等經費8,348千元,計淨增7 + ,144千元。 +9.海洋科技發展計畫經費607,858千元,較 + 上年度減列海洋科研關鍵實驗室運作、海 + 洋資料管理及加值應用等經費43,859千元 + ,增列研究船能量重建及海洋科學研究專 + 區建置計畫等經費104,065千元,計淨增6 + 0,206千元,其中: + (1)海洋科學研究專區建置計畫總經費2,0 + 30,000千元,分年辦理,104年度已編 + 列20,000千元,本年度續編50,000千元 + ,較上年度增列30,000千元。 + (2)購置2,000噸級研究船總經費920,000 + 千元,分年辦理,104年度已編列270,0 + 00千元,本年度續編330,000千元,較 + 上年度增列60,000千元。 +10.颱風洪水研究發展計畫經費118,670千元 + ,較上年度增列大氣水文觀測分析與整合 + 服務平台、極端雨量致災之分析及預警系 + 統研發等經費14,365千元。 +11.財團法人國家實驗研究院發展計畫經費9 + 8,500千元,較上年度增列單位運作及歐 + 盟科研架構國家聯絡據點等經費9,163千 + 元。" +2016,5265013200,1716681000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,24.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫 + 經費358,794千元,較上年度減列基礎設 + 施維運等經費1,064千元,增列用戶推廣 + 與成果管理及輻射管制與工作安全等經費 + 9,858千元,計淨增8,794千元。 +2.台灣光源計畫經費574,738千元,較上年 + 度減列加速器、機電與低溫及實驗設施運 + 轉維護等經費53,400千元,增列光束線運 + 轉維護經費28,138千元,計淨減25,262千 + 元。 +3.台灣光子源計畫經費456,215千元,較上 + 年度增列加速器、光束線及實驗站運轉維 + 護等經費111,123千元。 +4.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費30 + 0,000千元,較��年度減列建置前端區及 + 插件磁鐵、光束線及實驗站等經費185,52 + 2千元,增列建置設施通用系統等經費25, + 256千元,計淨減160,266千元。 +5.台澳中子設施運轉維護經費26,934千元, + 較上年度增列駐外辦公室實驗設施運轉維 + 護等經費345千元。" +2016,5265014100,13386000,無細項,科技部主管,科技部,智慧園區推動規劃及管理,科學支出,24.1.5,"新增運用資訊與通訊技術(ICT)發展智慧園 +區計畫,總經費1,413,300千元,中央公務 +預算負擔1,192,000千元,係由科技部及所 +屬科學工業園區管理局分年辦理,其中科技 +部辦理智慧園區推動規劃及管理經費80,000 +千元,本年度編列第1年經費13,386千元。" +2016,5265018100,35370120000,國家科學技術發展基金,科技部主管,科技部,非營業特種基金,科學支出,24.1.6.1, +2016,5265019000,690000,交通及運輸設備,科技部主管,科技部,一般建築及設備,科學支出,24.1.7.1, +2016,5265019800,1510000,無細項,科技部主管,科技部,第一預備金,科學支出,24.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2016,5165101100,374895000,行政管理,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,24.2.1.1, +2016,5265100100,248785000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費227,714千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,586千元。 +2.基本行政工作維持費21,071千元,較上年 + 度增列行政大樓無障礙設施改善等經費2, + 060千元。" +2016,5265101000,145617000,綜合企劃,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,24.2.3.1, +2016,5265101500,20287000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,24.2.4,"本年度預算數20,287千元,係辦理生醫科技 +與產品研發中心及服務中心管理等經費,較 +上年度增列污水處理費及房屋建築養護等經 +費3,002千元。" +2016,5265109800,1000000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,24.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,5165201100,165811000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,國立中科實驗高級中學,教育支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費53,547千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費535千元。 +2.基本行政工作維持費11,637千元,較上年 + 度增列國中部水電費、購置電腦及辦公設 + 備等經費1,973千元。 +3.教學訓輔業務9,403千元,較上年度增列 + 購置國中部教學及實驗器材等經費3,130 + 千元。 +4.教學建築與設備-國中部校舍新建工程總 + 經費192,469千元,分3年辦理,103至104 + 年度已編列101,245千元,本年度續編最 + 後1年經費91,224千元,較上年度增列12, + 380千元。" +2016,5265200100,195256000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,24.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費159,141千元,較上年度核實 + 減列人事費3,781千元。 +2.基本行政工作維持費36,115千元,較上年 + 度增列辦公大樓電力及消防機具養護費等 + 1,791千元。" +2016,5265201000,1074000,企劃行政,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,24.3.3.1, +2016,5265208100,661514000,科學工業園區管理局作業基金,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,24.3.4.1, +2016,5265209800,1000000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,24.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2016,5165301100,269925000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,24.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費236,570千元,較上年度增列 + 聘任教師3人人事費、員工薪俸晉級差額 + 及撥補勞工退休準備金專戶差額等經費7, + 657千元。 +2.基本行政工作維持20,156千元,較上年度 + 增列電費及通訊費等293千元。 +3.教學訓輔業務10,971千元,較上年度增列 + 汰換資訊設備及購置管樂團設備等經費1, + 135千元。 +4.十二年一貫綠色科技明日典範學校2,228 + 千元,較上年度增列建置中學部風力發電 + 系統及綠能科技教育互動學習教室燃料電 + 池實驗組等經費170千元。" +2016,5265300100,185682000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,24.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費150,406千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費797千元。 +2.基本行政工作維持費35,276千元,較上年 + 度減列通訊費等1,245千元,增列一般事 + 務費等1,606千元,計淨增361千元。" +2016,5265301000,41469000,綜合企劃,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,24.4.3.1, +2016,5265308100,0,科學工業園區管理局作業基金,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,24.4.4.1, +2016,5265309000,604000,交通及運輸設備,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般建築及設備,科學支出,24.4.5.1, +2016,5265309800,1000000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,24.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,4066010100,195729000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費141,033千元,較上年度核實 + 減列人事費3,427千元。 +2.基本行政工作維持費54,696千元,較上年 + 度減列資訊服務費等2,075千元,增列辦 + 公大樓管理費、設施、機械設備及房屋建 + 築等養護費1,412千元,計淨減663千元。" +2016,4066010200,19968000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,25.1.2,"本年度預算數19,968千元,係辦理金融監理 +業務所需經費,較上年度增列資訊軟硬體設 +備費等862千元。" +2016,4066019800,400000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,25.1.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,4066100100,328353000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費265,002千元,較上年度核實 + 減列人事費2,610千元。 +2.基本行政工作維持費63,351千元,較上年 + 度減列資訊軟硬體設備費等849千元,增 + 列一般事務費及資訊服務費等689千元, + 計淨減160千元。" +2016,4066100300,8088000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,25.2.2,"本年度預算數8,088千元,係辦理銀行監理 +業務所需經費,較上年度減列大陸地區旅費 +30千元。" +2016,4066109800,260000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,25.2.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,4066200100,314706000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,25.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費289,222千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,032千元。 +2.基本行政工作維持費25,484千元,較上年 + 度增列辦公大樓公共安全設備修繕等經費 + 1,889千元。" +2016,4066200400,10546000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,25.3.2,"本年度預算數10,546千元,係辦理證券期貨 +市場監理業務所需經費,較上年度增列辦理 +委託研究計畫經費628千元。" +2016,4066209000,8706000,營建工程,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,25.3.3.1, +2016,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,25.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,4066300100,137552000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,25.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費121,834千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,962千元。 +2.基本行政工作維持費15,718千元,較上年 + 度減列水電費、房屋建築養護費等2,780 + 千元,增列一般事務費等764千元,計淨 + 減2,016千元。" +2016,4066300500,6043000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,25.4.2,"本年度預算數6,043千元,係辦理保險監理 +業務所需經費,較上年度減列通訊費、委辦 +費等696千元。" +2016,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,25.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2016,4066400100,390762000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,25.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費353,923千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費692千元。 +2.基本行政工作維持費36,839千元,較上年 + 度增列一般事務費等2,165千元。" +2016,4066400600,19667000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,25.5.2,"本年度預算數19,667千元,係辦理金融機構 +檢查業務所需經費,較上年度增列國內外旅 +費等873千元。" +2016,4066409800,683000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,25.5.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,5169010500,1025034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,26.1.1,"本年度預算數1,025,034千元,係各榮民總 +醫院臨床教學研究經費,較上年度減列1,00 +0千元。" +2016,5169010700,45241000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,26.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.退除役官兵就學獎助32,535千元,較上年 + 度減列7,944千元。 +2.榮民職業技術訓練12,706千元,較上年度 + 增列一般事務費等1,306千元。" +2016,6169010400,10476932000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,26.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.榮民健康保險經費5,443,941千元,較上 + 年度減列3,073千元。 +2.榮眷健康保險經費1,840,036千元,較上 + 年度增列2,654千元。 +3.榮民健保醫療部分負擔經費3,192,955千 + 元,較上年度減列2,581千元。" +2016,6269010900,618154000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,26.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費55,434千元,較上年 + 度減列一般事務費及其他業務租金等3,90 + 3千元。 +2.清寒榮民子女就學補助經費13,243千元, + 較上年度減列2,327千元。 +3.志工服務照護榮民經費106,634千元,較 + 上年度增列3,243千元。 +4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 + 經費314,129千元,較上年度減列327千元 + 。 +5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費106, + 904千元,較上年度減列3,192千元。 +6.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談6,129千 + 元,較上年度增列辦理座談等經費509千 + 元。 +7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業2, + 930千元,較上年度減列一般事務費等522 + 千元。 +8.海內外退伍軍人聯繫作業12,751千元,較 + 上年度增列1,673千元。" +2016,6369010100,3636545000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,26.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,296,580千元,較上年度增 + 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費86 + ,274千元。 +2.基本行政工作維持費80,130千元,較上年 + 度減列一般事務費、設備及投資等經費4, + 686千元。 +3.幹部在職及役男替代役訓練經費3,864千 + 元,較上年度減列740千元。 +4.辦理統計與資訊管理作業經費82,637千元 + ,較上年度減列設備及投資等經費1,045 + 千元。 +5.辦理榮民工程公司清理計畫173,334千元 + ,較上年度減列補助國軍退除役官兵安置 + 基金代榮民工程公司舉借款利息22,295千 + 元。" +2016,6369010300,2295212000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,26.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對榮民及特定醫療體系之補助1,743,361 + 千元,較上年度減列補助樂生療養院寄醫 + 榮民醫療照護費用等經費624千元。 +2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務336,95 + 3千元,較上年度減列購置藥品及傷殘醫 + 療補助等經費15,253千元,增列照服員經 + 費25,356千元,計淨增10,103千元。 +3.各級榮民醫院品質管理督導作業3,031千 + 元,較上年度減列辦理醫學活動等經費35 + 8千元。 +4.社區醫療服務及居家護理作業經費109,01 + 8千元,與上年度同。 +5.醫事人力培訓與專業教育訓練16,777千元 + ,較上年度減列醫事人力訓練經費190千 + 元,增列國防醫學院代訓公費生及配合衛 + 生福利部辦理重點科別培育公費醫師制度 + 計畫等經費5,089千元,計淨增4,899千元 + 。 +6.高齡醫學發展與照護42,151千元,較上年 + 度增列9,000千元。 +7.安寧緩和醫療照護與推廣計畫總經費32,7 + 66千元,分3年辦理,103至104年度已編 + 列24,545千元,本年度續編最後1年經費8 + ,221千元,較上年度減列3,198千元。 +8.新增長期照護服務網計畫經費35,700千元 + 。" +2016,6369010600,6301000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,26.1.7,"本年度預算數6,301千元,係林區及農場經 +營管理經費,較上年度減列1,112千元。" +2016,6369010800,9255803000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,26.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費799,537千元,較上 + 年度減列一般事務費、設備及投資等經費 + 30,645千元,增列照服員及護理人員經費 + 14,729千元,計淨減15,916千元。 +2.就養榮民給與等經費8,420,934千元,較 + 上年度減列988,289千元。 +3.就養榮民養護材料費15,941千元,較上年 + 度減列725千元。 +4.就養榮民文康活動及住院年節慰問10,063 + 千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 + 經費1,776千元。 +5.廢水廢棄物及環境保護作業9,328千元, + 較上年度減列一般事務費等1,917千元。" +2016,6369019000,297182000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,26.1.9.1, +2016,6369019800,19000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,26.1.10,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,7669019600,96951829000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,26.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.官兵一次退除役給付5,783,549千元,較 + 上年度減列一次退伍金等249,460千元。 +2.大陸已退來台軍官給付半俸14,379千元, + 較上年度減列7,189千元。 +3.退休及贍養官兵薪給61,808,748千元,較 + 上年度減列退休俸3,235,471千元。 +4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,440,57 + 7千元,較上年度減列75,018千元。 +5.退休及贍養官兵眷屬各項補助27,716,866 + 千元,較上年度減列用水用電優待補助等 + 經費85,995千元,增列優惠存款利息差額 + 3,292,412千元,計淨增3,206,417千元。 +6.國軍單身退員宿舍服務與管理12,740千元 + ,較上年度減列臨時人員酬金等1,214千 + 元。 +7.國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金50 + 0千元,較上年度減列500千元。 +8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金174, + 470千元,較上年度減列39,964千元。" +2016,7769019700,9672000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,26.1.12,"本年度預算數9,672千元,係辦理退除業務 +作業經費,較上年度減列3,130千元。" +2016,3271150100,116918000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,27.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費92,491千元,較上年度核實減 + 列人員待遇18,181千元。 +2.基本行政工作維持費7,502千元,較上年 + 度減列購置文具用品及印刷等經費173千 + 元,增列退休人員年終慰問金等200千元 + ,計淨增27千元。 +3.行政管理經費16,925千元,較上年度減列 + 資訊設備維修費及土地移轉國有登記規費 + 等1,130千元,增列繳付中科管理局公共 + 設施建設費50千元,計淨減1,080千元。" +2016,3271150200,29676000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,27.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.民政社衛業務經費2,736千元,較上年度 + 減列資訊維修費及補助省轄人民團體經費 + 等73千元,增列辦理表揚模範母親、父親 + 及芳草人物等各項經費1,274千元,計淨 + 增1,201千元。 +2.經建財務業務經費2,261千元,較上年度 + 減列物品費140千元,增列辦理研討會及 + 優秀創業企業家表揚等經費245千元,計 + 淨增105千元。 +3.教文及資料業務經費23,522千元,較上年 + 度減列辦理臺灣文史專書編撰、審稿及館 + 舍零星工程等經費1,482千元,增列省政 + 資料館屋頂防水工程經費17,013千元,計 + 淨增15,531千元。 +4.法規業務經費1,157千元,較上年度增列 + 辦理新制定及重大修正法律案說明會所需 + 經費173千元。" +2016,3271159000,3318000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,27.1.3.1, +2016,3271159800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,27.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2016,3271160100,62905000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,27.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費48,619千元,較上年度核實減 + 列技工及工友待遇783千元,增列技工、 + 工友、駕駛退職金及撥補勞工退休準備金 + 專戶差額等經費8,853千元,計淨增8,070 + 千元。 +2.基本行政工作維持費8,648千元,較上年 + 度減列退休職員、工友三節慰問金72千元 + 。 +3.進修訓練經費170千元,與上年度同。 +4.聯繫業務經費1,150千元,與上年度同。 +5.園區藝文活動經費1,604千元,較上年度 + 增列1,204千元,包括: + (1)辦理本會五一會慶及議政史料展等所 + 需經費,較上年度增列72千元。 + (2)新增辦理臺灣地方議政70年系列活動 + 經費1,132千元。 +6.檔案管理經費2,714千元,與上年度同。" +2016,3271160200,2614000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,27.2.2.1, +2016,3271160300,1053000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,27.2.3.1, +2016,3271160400,3955000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,27.2.4.1, +2016,3271169000,483000,其他設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,27.2.5.1, +2016,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,27.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2016,5371160500,1643000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,27.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學術研究發展經費83千元,較上年度減列 + 大陸地區旅費2千元。 +2.典藏展示經費193千元,與上年度同。 +3.推廣教育經費62千元,與上年度同。 +4.行政業務經費1,305千元,較上年度減列 + 原臺灣省議會議事大樓屋頂防水工程等經 + 費2,625千元。" +2016,5171185100,49989964000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,27.3.1,"本年度預算數49,989,964千元,較上年度減 +列1,014,957千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 + 本辦公費、私立學校教職員公教人員保 + 險保費及外籍英語教師等經費17,041,709 + 千元。 +2.補助各直轄市及縣市學校營養午餐、中途 + 學校、國中雜費減免、學校水電費與老舊 + 校舍整建及相關設施經費15,300,000千元 + 。 +3.補助各直轄市及縣市應繳納之退休教育人 + 員優惠存款差額利息經費16,848,255千元 + 。 +4.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費80 + 0,000千元。" +2016,5871186000,11000000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,27.3.2,"本年度預算數11,000,000千元,係補助各直 +轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 +計畫等經費,較上年度減列1,500,000千元 +。" +2016,5971186100,23500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,27.3.3,"本年度預算數23,500,000千元,與上年度同 +,其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施等 + 經費17,500,000千元。 +2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 + 項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 + 6,000,000千元。" +2016,6171186600,883428000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,27.3.4,"本年度預算數883,428千元,係補助各直轄 +市與縣市依法應負擔之農民健康保險及國民 +年金保險等經費,較上年度減列31,374千元 +。" +2016,6271186700,4405721000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,27.3.5,"本年度預算數4,405,721千元,係補助各直 +轄市及縣市低收入戶生活補助等經費,較上 +年度增列78,356千元。" +2016,6371186800,29072205000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,27.3.6,"本年度預算數29,072,205千元,係補助各直 +轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 +老人、婦女福利服務與中低收入老人生活津 +貼及老年農民福利津貼等經費,較上年度增 +列336,178千元。" +2016,8671188400,17500087000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,27.3.7,"本年度預算數17,500,087千元,較上年度減 +列420,414千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 + 員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 + 、對公立醫療院所補助等經費12,897,555 + 千元。 +2.補助各直轄市及縣市應繳納之退休公務、 + 警察、消防人員優惠存款差額利息經費4, + 102,532千元。 +3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 + 費500,000千元。" +2016,8671189100,3409713000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市保障財源補助,專案補助支出,27.3.8,"本年度預算數3,409,713千元,係依地方制 +度法規定保障各直轄市及縣市政府獲��之中 +央統籌分配稅款、一般性及專案補助款合計 +數,不低於103年度相同基礎之獲配水準, +較上年度減列6,838,599千元。" +2016,8671189200,0,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市繳款專案補助,專案補助支出,27.3.9,"上年度為鼓勵直轄市與縣市繳納積欠以前年 +度全民健康保險保費、勞工保險保費及退休 +人員優惠存款差額利息等補助經費業已編竣 +,所列3,059,500千元如數減列。" +2016,8771188500,22500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,27.3.10,"本年度預算數22,500,000千元,係對直轄市 +及縣市平衡預算補助經費,以改善其財政收 +支,較上年度增列559,500千元。" +2016,3271550100,57469000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,27.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費53,395千元,較上年度核實減 + 列人事費1,196千元。 +2.基本行政工作維持費4,074千元,較上年 + 度減列派員赴臺灣本島及連江縣洽公或出 + 席有關會議來往機票及人員差旅費等468 + 千元。" +2016,3271550200,3997000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,27.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人才培育與表揚經費373千元,與上年度 + 同。 +2.辦理金馬地區機關學校等補助經費2,103 + 千元,較上年度減列旅費等268千元、增 + 列補助金門、連江縣境內機關學校經費等 + 1,223千元,計淨增955千元。 +3.輔導金馬地區業務經費1,521千元,較上 + 年度減列急難省民慰問等1,431千元。" +2016,3271559800,280000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,27.4.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2016,8671558400,30668000,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區基礎建設,專案補助支出,27.4.4,"本年度預算數30,668千元,係補助金門及連 +江縣政府基礎建設經費,較上年度減列4,82 +8千元。"