diff --git "a/法定預算/tw2017ap.csv" "b/法定預算/tw2017ap.csv" new file mode 100644--- /dev/null +++ "b/法定預算/tw2017ap.csv" @@ -0,0 +1,9432 @@ +year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note +2017,3102010100,846860000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費634,510千元,較上年度減列 + 員額10人及撥補勞工退休準備金專戶差額 + 等經費52,884千元。 +2.基本行政工作維持費165,431千元,較上 + 年度減列府區電子圍籬暨風雷防闖警報器 + 系統設備等經費27,901千元。其中電力匯 + 流排更新工程計畫總經費65,230千元,分 + 2年辦理,105年度已編列36,000千元,本 + 年度續編最後1年經費29,230千元。 +3.資訊行政工作維持費42,161千元,較上年 + 度增列資訊設備、系統維護及委託專案研 + 究等經費1,728千元。 +4.警衛行政工作維持費4,758千元,較上年 + 度減列購置服裝等經費229千元。 +5.上年度辦理第十四任總統副總統辦公區域 + 、寓所修繕及設備購置等預算業已編竣, + 所列49,944千元如數減列。" +2017,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首國內 +外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 +其他相關經費,與上年度同。" +2017,3102010300,16575000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.慶典佈置經費3,857千元,較上年度增列 + 佈置會場等經費742千元。 +2.慶典接待經費12,718千元,較上年度增列 + 元旦升旗典禮等經費532千元。 +3.上年度辦理第十四任總統副總統就職預算 + 業已編竣,所列36,311千元如數減列。" +2017,3102010400,12126000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, +2017,3102010500,11366000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數11,366千元,係辦理新聞聯繫 +與發布所需經費,較上年度減列辦理相關新 +聞活動等經費51千元。" +2017,3102010600,25255000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第九任卸任總統禮遇經費8,590千元,與 + 上年度同。 +2.第十三任卸任總統禮遇經費10,590千元, + 較上年度增列禮遇金及保健醫療費用等經 + 費379千元。 +3.第十三任卸任副總統禮遇經費6,075千元 + ,較上年度增列禮遇金及保健醫療費用等 + 經費490千元。 +4.上年度第十一任及第十二任卸任副總統禮 + 遇預算業已編竣,所列2,935千元如數減 + 列。" +2017,3102010800,9220000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報編印經費508千元,較上年度減列公 + 報印刷等經費57千元。 +2.印信鑄造頒發經費2,809千元,較上年度 + 增列各機關印信製(換)發經費1,470千元 + 。 +3.勳章製作及敬老事宜經費5,903千元,較 + 上年度增列製作勳章等經費50千元。" +2017,3102019800,2073000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2017,3102100100,176848000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費150,032千元,較上年度增列 + 缺額補實之人事費1,638千元。 +2.基本行政工作維持費26,816千元,較上年 + 度減列資訊服務費、水電費、資訊軟硬體 + 設備費、雜項設備費等3,110千元。" +2017,3102102000,21483000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數21,483千元,係國家安全諮詢 +研究業務經費,較上年度減列國防、外交與 +兩岸相關議題之研究經費472千元。" +2017,3102109000,920000,交通及運輸設備,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,1.2.3.1, +2017,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5302300100,177807000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費156,741千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額經費6,667 + 千元。 +2.基本行政工作維持費19,566千元,較上年 + 度增列古蹟建築物整修工程規劃設計等經 + 費898千元。 +3.資訊業務經費1,500千元,較上年度減列 + 資訊設備維護保養等經費173千元。" +2017,5302301000,7907000,史料採集,總統府主管,國史館,史料採集與典藏,文化支出,1.3.2.1, +2017,5302302000,8470000,無細項,總統府主管,國史館,國史編纂,文化支出,1.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.史籍編纂及史事專題研究經費2,507千元 + ,較上年度減列史籍印製費279千元。 +2.總統副總統史料及人物傳記編纂經費4,09 + 2千元,較上年度增列編輯、校對及印製 + 費1,878千元。 +3.史學研究叢刊編撰經費1,871千元,較上 + 年度減列辦理學術研討會等經費207千元 + 。" +2017,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5302313000,78389000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費59,652千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額經費248千元。 +2.基本行政工作維持費18,737千元,較上年 + 度增列文物大樓屋頂防水隔熱改善工程等 + 經費540千元。" +2017,5302314000,3714000,採集文獻暨文物大樓營運,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2.1, +2017,5202400100,363774000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費196,508千元,較上年度核實 + 減列人事費464千元。 +2.基本行政工作維持費41,327千元,較上年 + 度減列水電費及房屋建築養護等經費2,70 + 4千元。 +3.資訊技術服務經費88,375千元,較上年度 + 減列資訊操作維護、國際網路專線及接取 + 服務租金等經費3,937千元。 +4.場地設施管理經費28,038千元,較上年度 + 減列設施機械設備養護及購置雜項設備等 + 經費3,873千元。 +5.幼兒園運作維持經費9,526千元,與上年 + 度同。" +2017,5202401000,3007601000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, +2017,5202402000,1683717000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, +2017,5202403000,1171455000,無細項,總統府主管,中央研究院,國家生技研究園區,科學支出,1.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家生技研究園區計畫總經費22,596,000 + 千元,97至105年度已編列18,850,350千 + 元,本年度續編第10年經費1,171,455千 + 元,納入科學研究基金辦理,較上年度減 + 列2,765,244千元。 +2.上年度國家生技研究園區營運管理維護經 + 費預算業已編竣,所列58,415千元如數減 + 列。" +2017,5202409000,1458200000,土地購置,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.5.1, +2017,5202409800,7375000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3203010100,889116000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費816,496千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額經費26,665 + 千元。 +2.基本行政工作維持費70,848千元,較上年 + 度減列工讀生1人酬勞及退休職人員三節 + 慰問金等1,650千元,增列中央大樓白蟻 + 防治處理費及清潔勞務服務費等1,190千 + 元,計淨減460千元。 +3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。 +4.檔案管理典藏掃描及維護經費397千元, + 與上年度同。 +5.資料蒐集及陳列經費1,225千元,與上年 + 度同。" +2017,3203010700,10803000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費338千元,與上年度同。 +2.施政報告編印經費684千元,與上年度同 + 。 +3.政策及法案之研審經費654千元,與上年 + 度同。 +4.派員出國計畫經費402千元,較上年度減 + 列派員參加國際會議等經費49千元。 +5.公共事務推展經費5,400千元,與上年度 + 同。 +6.法規審查研議及訴願審議督導3,325千元 + ,與上年度同。 +7.上年度公民投票審議委員會業務預算業已 + 編竣,所列1,507千元如數減列。" +2017,3203011100,6250000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,250千元,係院長行使職權 +之相關必要支出,與上年度同。" +2017,3203011500,38981000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技發展企劃及行政工作維持費34,743千 + 元,較上年度減列辦公室整修及購置資訊 + 軟硬體設備等經費1,000千元。 +2.政府科技概算審議經費1,645千元,與上 + 年度同。 +3.科技會報及重要科技策略會議經費2,593 + 千元,較上年度減列辦理科技策略會議場 + 地及設備租金等經費640千元。" +2017,3203011600,108615000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業��,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.南部聯合服務業務經費89,905千元,較上 + 年度減列4,500千元,包括: + (1)基本運作經費8,989千元,與上年度同 + 。 + (2)南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫 + 總經費437,801千元,分7年辦理,101 + 至105年度已編列155,204千元,本年度 + 續編第6年經費80,916千元,較上年度 + 減列4,500千元。 +2.中部聯合服務業務經費6,611千元,與上 + 年度同。 +3.東部聯合服務業務經費5,375千元,與上 + 年度同。 +4.雲嘉南區聯合服務業務經費6,724千元, + 與上年度同。" +2017,3203011800,8593000,無細項,行政院主管,行政院,國土及資通安全業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土安全規劃經費4,750千元,與上年度 + 同。 +2.資通安全業務經費3,843千元,與上年度 + 同。" +2017,3203011900,8077000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.災害防救行政工作維持費2,000千元,與 + 上年度同。 +2.全國災害防救業務推展經費6,077千元, + 較上年度減列捐助國內團體辦理災害防救 + 相關事務經費40千元。" +2017,3203012000,15031000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.性別平等綜合企劃業務經費2,312千元, + 與上年度同。 +2.推展性別平等權益促進工作經費1,517千 + 元,與上年度同。 +3.推展性別平等權利保障工作經費3,573千 + 元,與上年度同。 +4.性別平等推廣及發展工作經費7,629千元 + ,較上年度減列委託辦理亞太經濟合作性 + 別議題及相關工作計畫經費443千元。" +2017,3203012200,17281000,無細項,行政院主管,行政院,消保及食安業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.消費者保護綜合企劃業務經費4,617千元 + ,較上年度增列辦理消費者保護業務交流 + 與研討等經費218千元。 +2.消費者保護督導業務經費2,930千元,較 + 上年度減列辦理中央機關消費者保護工作 + 考核獎勵金等518千元。 +3.消費者保護法制業務經費902千元,與上 + 年度同。 +4.消費者保護官業務經費3,332千元,與上 + 年度同。 +5.食品安全業務經費5,500千元,較上年度 + 減列國內旅費2千元。" +2017,3203012300,60230000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊系統維運及更新經費42,230千元,較 + 上年度增列資訊作業維護費及資訊軟硬體 + 設備費1,300千元。 +2.新增政務大數據創新應用計畫,總經費93 + ,500千元,分4年辦理,本年度編列第1年 + 經費18,000千元。 +3.上年度建置性別平等資料庫計畫預算業已 + 編竣,所列30,146千元如數減列。" +2017,3203012400,56924000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新聞聯繫與發布經費2,975千元,與上年 + 度同。 +2.法令政策溝通經費29,696千元,與上年度 + 同。 +3.輿情蒐報與研析經費6,184千元,與上年 + 度同。 +4.辦理縣市政府新聞聯繫及輿情蒐報經費9, + 018千元,與上年度同。 +5.國情資料編印及供應經費4,703千元,與 + 上年度同。 +6.新聞影音圖像資料之攝製經費4,348千元 + ,與上年度同。" +2017,3203019000,6466000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.12.1, +2017,3203019800,3800000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.13,仍照上年度預算數編列。 +2017,3203100100,820586000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費787,779千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額經費12,612 + 千元,增列員工薪俸晉級差額等經費4,86 + 2千元,計淨減7,750千元。 +2.基本行政工作維持費30,636千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金1,170千元 + ,增列辦理建築物耐震能力評估及房屋建 + 築養護等經費2,615千元,計淨增1,445千 + 元。 +3.政府內部控制規劃及督導經費2,171千元 + ,與上年度同。" +2017,3203101000,3776000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央總預算之核編與執行經費3,087千元 + ,較上年度減列公務聯繫用電話費50千元 + 。 +2.地方政府主計業務之督導與查核經費689 + 千元,與上年度同。" +2017,3203101100,1870000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數1,870千元,係辦理特種基金 +預算核編及執行經費,與上年度同。" +2017,3203101200,2211000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央總決算之處理與核編經費1,564千元 + ,與上年度同。 +2.特種基金會計事務處理及決算核編經費64 + 7千元,與上年度同。" +2017,3203101300,28166000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理統計行政與統計標準經費622千元, + 較上年度減列租用AREMOS經濟統計資料庫 + 系統110千元,增列舉辦統計學術研討會 + 等經費172千元,計淨增62千元。 +2.辦理綜合統計經費13,349千元,較上年度 + 減列服務業營運與投資概況調查及委外辦 + 理國民幸福指數調查等相關經費4,769千 + 元,增列辦理營造工程物價指數權數結構 + 及民間自建營繕工程調查等經費1,801千 + 元,計淨減2,968千元。 +3.辦理家庭收支統計經費13,191千元,與上 + 年度同。 +4.辦理綠色國民所得統計經費1,004千元, + 與上年度同。" +2017,3203101400,332403000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理農林漁牧業普查經費970千元,較上 + 年度減列成立普查臨時組織、人員訓練、 + 宣導及實地訪查等相關作業經費201,497 + 千元。 +2.辦理工業及服務業普查經費256,000千元 + ,較上年度增列成立普查臨時組織、人員 + 訓練、宣導及實地訪查等相關作業經費23 + 1,213千元。 +3.辦理人口及住宅普查經費4,132千元,較 + 上年度增列試驗調查等經費3,138千元。 +4.普查資訊供應管理及發展經費11,135千元 + ,與上年度同。 +5.國富統計經費703千元,與上年度同。 +6.人力資源及專案調查經費33,227千元,較 + 上年度減列按年辦理相關附帶專案調查之 + 作業經費500千元。 +7.受僱員工薪資調查及生產力統計經費11,4 + 45千元,與上年度同。 +8.各機關統計調查及調查網管理經費14,791 + 千元,與上年度同。" +2017,3203101500,15644000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數15,644千元,係辦理主計人員 +訓練經費,與上年度同。" +2017,3203101600,79470000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.歲計會計資訊管理經費17,027千元,較上 + 年度減列系統改版推動所需之軟體維護、 + 諮詢服務、上線輔導及委託研究等經費1, + 157千元。 +2.統計及行政資訊管理經費10,353千元,較 + 上年度減列資訊系統軟硬體維護等經費54 + 2千元,增列委託辦理普查數據應用技術 + 相關研究等經費597千元,計淨增55千元 + 。 +3.資訊系統維運管理經費27,129千元,較上 + 年度減列電腦及伺服器等軟硬體維護費10 + 9千元。 +4.新增跨機關整合共用行政資訊系統推動計 + 畫總經費108,972千元,分4年辦理,本年 + 度編列第1年經費24,961千元。" +2017,3203109000,1909000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, +2017,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 +2017,3203300100,351964000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費322,196千元,較上年度核實 + 減列人事費1,596千元。 +2.基本行政工作維持費24,204千元,較上年 + 度減列稿費、一般事務費及退休職人員三 + 節慰問金等2,298千元,增列物品、設施 + 及機械設備養護費等2,935千元,計淨增6 + 37千元。 +3.人事行政資訊工作經費5,234千元,較上 + 年度減列資訊服務費及資訊軟硬體設備費 + 等1,243千元。 +4.人事資料登記管理經費330千元,較上年 + 度增列一般事務費等130千元。" +2017,3203300200,212316000,無細項,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人事行政綜合規劃經費4,836千元,較上 + 年度減列人事行政研究發展徵文獎勵活動 + 等經費908千元,增列推動策略性人力資 + 源管理及研議增修訂人事法規等經費1,70 + 7千元,計淨增799千元。 +2.合理配置組設人力經費2,489千元,較上 + 年度減列通訊費、國內旅費等443千元。 +3.公務人員培訓與考用經費42,133千元,較 + 上年度減列選送公務人員出國進修研習、 + 中高階公務人員短期密集專業英語進修等 + 經費2,129千元。 +4.給與福利制度規劃經費1,702千元,較上 + 年度減列辦理文康活動等經費4,531千元 + 。 +5.人事資訊發展規劃經費81,177千元,較上 + 年度增列資訊服務費、資訊軟硬體設備費 + 等73,162千元,其中「全國性共用人事業 + 務資訊系統功能提升及維運計畫」總經費 + 290,371千元,分4年辦理,本年度編列第 + 1年經費70,905千元。 +6.新增行政院跨領域科技管理與談判人才培 + 育計畫經費15,679千元。 +7.新增策略性人力資源跨域整合計畫,總經 + 費442,236千元,分4年辦理,本年度編列 + 第1年經費64,300千元。 +8.上年度行政院跨領域科技管理人才在職培 + 訓發展計畫預算業已編竣,所列19,797千 + 元如數減列。 +9.上年度全國公務人力資源智慧型資訊服務 + 計畫預算業已編竣,所列43,201千元如數 + 減列。 +10.上年度循證化公務人力統計分析服務計 + 畫預算業已編竣,所列4,697千元如數減 + 列。" +2017,3203300300,777000,交通及運輸設備,行政院主管,人事行政總處,一般建築及設備,行政支出,2.3.3.1, +2017,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,7603303400,11240000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付7, + 530千元,較上年度減列優惠存款利息差 + 額補貼經費942千元。 +2.第一屆資深立法委員自願退職給付3,710 + 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 + 貼經費646千元。" +2017,7603303600,9179000,無細項,行政院主管,人事行政總處,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數9,179千元,係辦理中央公教 +員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 +公殘廢死亡慰問給付經費,與上年度同。" +2017,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.7,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 +校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 +舊制退撫給付,與上年度同。" +2017,8903304500,1700000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.8,"本年度預算數1,700,000千元,係辦理公教 +人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度 +減列100,000千元。" +2017,3203310100,56773000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費54,001千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費927千元。 +2.基本行政工作維持費2,772千元,較上年 + 度減列其他業務租金、物品及獎補助費等 + 616千元,增列宿舍水電及管理費等120千 + 元,計淨減496千元。" +2017,3203311000,69362000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.在職訓練研習課程經費47,790千元,較上 + 年度減列聘請講座及學員膳宿等經費3,38 + 6千元。 +2.訓練輔導行政維持經費3,560千元,較上 + 年度增列訓練行政專業服務等經費208千 + 元。 +3.人力資源研究發展經費12,955千元,較上 + 年度增列建置資訊安全環境相關設備等經 + 費2,214千元。 +4.網路教學系統經費5,057千元,較上年度 + 減列網路教學課程規劃設計等經費467千 + 元,增列辦理數位行動學習建置經費2,36 + 8千元,計淨增1,901千元。" +2017,3203319000,0,交通及運輸設備,行政院主管,公務人力發展中心,一般建築及設備,行政支出,2.4.3.1, +2017,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,2.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3203330100,79935000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費76,294千元,較上年度核實減 + 列人事費1,500千元。 +2.基本行政工作維持費3,641千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金、購置雜項 + 設備及油料等經費654千元。" +2017,3203330200,37670000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教學及發展經費15,767千元,較上年度減 + 列講座鐘點費等1,123千元,增列稿費及 + 短程車資等1,309千元,計淨增186千元。 +2.輔導及推廣經費9,184千元,較���年度減 + 列一般事務費等1,335千元,增列雜項設 + 備費等2,350千元,計淨增1,015千元。 +3.數位學習經費8,899千元,較上年度減列 + 系統開發費等2,552千元,增列硬體設備 + 費等1,327千元,計淨減1,225千元。 +4.學員事務管理經費3,820千元,較上年度 + 減列水電等經費1,343千元,增列園區用 + 水及文教大樓照明設備智慧化改善等經費 + 549千元,計淨減794千元。" +2017,3203339000,8712000,營建工程,行政院主管,地方行政研習中心,一般建築及設備,行政支出,2.5.3.1, +2017,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,2.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5303400100,695872000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費509,126千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額經費50,364 + 千元。 +2.基本行政工作維持費186,746千元,較上 + 年度減列水電費及辦公廳舍修繕等經費2, + 696千元。" +2017,5303400200,12169000,器物管理研究及展覽,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理及展覽,文化支出,2.6.2.1, +2017,5303400300,16019000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物登錄與科技研析,文化支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文物登錄徵集經費762千元,較上年度減 + 列文物借展等經費84千元。 +2.文物科技研析維護經費6,527千元,較上 + 年度增列出席文物保存研討會等經費220 + 千元。 +3.新增實驗室維護與檢測技術提升經費8,73 + 0千元。 +4.上年度文物高精密科學檢測技術研發應用 + 暨實驗室建置預算業已編竣,所列15,500 + 千元如數減列。" +2017,5303400400,4817000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物加值運用與管理,文化支出,2.6.4,"本年度預算數4,817千元,係辦理文物加值 +運用與管理業務經費,較上年度減列智慧財 +產權授權及權利侵害之救濟等經費38千元。" +2017,5303400500,48802000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,資訊管理維護,文化支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊管理與維護經費21,302千元,較上年 + 度減列資通安全設備及差勤系統建置等經 + 費1,794千元。 +2.4G加速行動寬頻服務及產業發展計畫經費 + 27,500千元,較上年度減列4G行動博物館 + 內容製作等經費17,500千元。 +3.上年度故宮行動電子化服務計畫預算業已 + 編竣,所列9,474千元如數減列。" +2017,5303400600,165211000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全管理維護,文化支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.北部院區安全管理維護經費60,482千元, + 較上年度增列消防設備汰舊改善等經費25 + ,696千元。 +2.南部院區安全管理維護經費104,729千元 + ,較上年度增列保全業務等經費2,629千 + 元。" +2017,5303400700,0,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,故宮南部院區籌建,文化支出,2.6.7,"上年度故宮南部院區籌建計畫預算業已編竣 +,所列316,900千元如數減列。" +2017,5303409000,28978000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.6.8.1, +2017,5303409800,3600000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.6.9,仍照上年度預算數編列。 +2017,5903410100,693811000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費647,156千元,較上年度核實 + 減列人事費16,931千元。 +2.基本行政工作維持費46,655千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等1,601千 + 元。" +2017,5903411000,21673000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,規劃及推動國家發展計畫綜合業務,其他經濟服務支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃推動國家發展計畫經費1,406千元, + 較上年度減列一般事務費等668千元。 +2.編審施政計畫及健全中長程計畫制度經費 + 1,210千元,較上年度減列一般事務費等2 + 77千元。 +3.辦理國家發展重要議題研究經費9,000千 + 元,較上年度減列辦理國家發展策略規劃 + 及研析等經費2,596千元。 +4.編製國家發展經社資料經費3,463千元, + 較上年度減列一般事務費等88千元。 +5.管理圖書資訊及出版品經費3,708千元, + 較上年度增列辦理國發會出版品機構典藏 + 系統內容擴充計畫等經費460千元。 +6.推動國際合作及交流相關業務經費2,886 + 千元,較上年度減列參加亞太經濟合作會 + 議(APEC)相關會議與活動所需旅費等217 + 千元。" +2017,5903411100,19169000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,研擬經濟政策、協調推動財經措施,其他經濟服務支出,2.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.經濟、景氣情勢分析經費10,124千元,較 + 上年度減列辦理物價與景氣相關指標維護 + 及議題研析等經費773千元。 +2.財經新策略規劃研究經費9,045千元,較 + 上年度增列辦理臺灣採購經理人指數編製 + 及廠商營運展望調查等經費391千元。" +2017,5903411200,19569000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進社會發展及計畫審議協調,其他經濟服務支出,2.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.社會發展政策研究與規劃經費4,212千元 + ,較上年度減列辦理我國中長期社會發展 + 關鍵議題趨勢與對策之整合型研究等經費 + 3,208千元。 +2.政府服務及營造國際環境經費8,757千元 + ,較上年度增列辦理深化國際生活環境輔 + 導等經費1,284千元。 +3.推動社會發展計畫及先期審議作業3,000 + 千元,較上年度減列一般事務費等65千元 + 。 +4.民意調查分析經費3,600千元,較上年度 + 減列辦理國家發展相關議題民意調查等經 + 費470千元。" +2017,5903411300,77370000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進產業發展,其他經濟服務支出,2.7.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.促進產業創新加值經費5,392千元,較上 + 年度減列辦理未來新興產業發展之政策研 + 究等經費139千元。 +2.推動產業結構優化經費5,077千元,較上 + 年度減列辦理推動產業升級轉型策略之研 + 究等經費263千元。 +3.強化國際創新創業連結總經費195,000千 + 元,分4年辦理,104至105年度已編列95, + 000千元,本年度續編第3年經費48,000千 + 元,較上年度減列2,000千元。 +4.推動創業生態環境發展經費18,901千元, + 較上年度減列一般事務費等2,363千元。 +5.上年度協調推動自由經濟示範區發展預算 + 業已編竣,所列2,700千元如數減列。" +2017,5903411400,17586000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進人力資源發展、完善老年經濟安全制度,其他經濟服務支出,2.7.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研審及推動人力資源規劃、運用、培訓及 + 完善老年經濟安全制度政策經費3,960千 + 元,較上年度增列辦理國家年金改革幕僚 + 作業等經費1,236千元。 +2.人力資源發展規劃及相關重要議題研究經 + 費13,626千元,較上年度增列辦理年金改 + 革國是會議與相關評估研究等經費9,773 + 千元。" +2017,5903411500,127672000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全國土規劃及經營管理,其他經濟服務支出,2.7.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土、區域、離島與城鄉發展計畫及政策 + 之研審及協調推動經費4,949千元,較上 + 年度增列一般事務費等353千元。 +2.永續發展計畫之協調推動經費7,659千元 + ,較上年度增列辦理國土資訊系統整體推 + 動及管理等經費1,568千元。 +3.國家建設總合評估規劃中程計畫總經費62 + 0,000千元,分年辦理,101至105年度已 + 編列498,457千元,本年度續編第6年經費 + 115,064千元,較上年度增列6,282千元。" +2017,5903411600,10789000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,管制考核,其他經濟服務支出,2.7.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要專案追蹤經費1,989千元,較上年度 + 增列監察院糾正及調查案件電子化作業等 + 經費605千元。 +2.施政計畫管制經費3,243千元,較上年度 + 增列辦理中長程個案計畫執行成效及法規 + 影響評估研究等經費924千元。 +3.行政機關及國營事業考成經費912千元, + 較上年度增列國外旅費6千元。 +4.增進管考功能經費450千元,較上年度增 + 列提升專案追蹤技能之教育訓練費等150 + 千元。 +5.地方治理經費4,195千元,較上年度增列 + 資訊服務費等426千元。" +2017,5903411700,210111000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全資訊管理,提升應用效率,其他經濟服務支出,2.7.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.統籌規劃及審議管考資通訊應用計畫經費 + 3,271千元,較上年度增列辦理電腦效率 + 書面查核資料整理及登錄工作等經費44千 + 元。 +2.協調各機關推動資通訊應用系統經費176, + 100千元,與上年度同。 +3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 + 動化經費17,120千元,較上年度減列資料 + 郵寄等通訊費177千元。 +4.發展及管理國發資訊系統經費13,620千元 + ,較上年度增列發展共用性系統等經費91 + 0千元。" +2017,5903411800,318044000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,深化推動政府資通訊應用建設,其他經濟服務支出,2.7.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.數位應用調查與研究計畫總經費39,000千 + 元,分4年辦理,105年度已編列9,000千 + 元,本年度續編第2年經費8,500千元,較 + 上年度減列500千元。 +2.新增電子化政府雲端基礎建設計畫總經費 + 592,000千元,分4年辦理,本年度編列第 + 1年經費157,152千元。 +3.新增數位政府服務整合推動計畫總經費14 + 4,970千元,分4年辦理,本年度編列第1 + 年經費45,000千元。 +4.新增跨機關整合共用行政資訊系統推動計 + 畫總經費48,723千元,分4年辦理,本年 + 度編列第1年經費19,800千元。 +5.新增國家發展績效管理資訊創新整合計畫 + 總經費80,900千元,分4年辦理,本年度 + 編列第1年經費12,500千元。 +6.新增資料開放與民間協作推動計畫總經費 + 69,810千元,分4年辦理,本年度編列第1 + 年經費20,000千元。 +7.新增主動服務及網路參與精進計畫總經費 + 167,440千元,分4年辦理,本年度編列第 + 1年經費33,972千元。 +8.新增我的智慧生活推動計畫總經費88,120 + 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 + 21,120千元。 +9.上年度政府雲端應用服務計畫預算業已編 + 竣,所列222,914千元如數減列。 +10.上年度主動全程服務計畫預算業已編竣 + ,所列60,234千元如數減列。 +11.上年度e化服務宅配到家計畫預算業已編 + 竣,所列31,162千元如數減列。" +2017,5903411900,6209000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力,其他經濟服務支出,2.7.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.協調商會建言、推動法規國際調和經費1, + 895千元,較上年度增列辦理法規鬆綁建 + 言平台及英文網站建置維運等經費82千元 + 。 +2.推動法制革新、倡議經商環境改革經費2, + 322千元,較上年度減列辦理創新創業法 + 制環境調適相關議題研究等經費609千元 + 。 +3.辦理法制作業、推動法規影響評估經費1, + 992千元,較上年度減列參加亞太經濟合 + 作會議(APEC)良好法規實務相關議題會議 + 所需旅費等350千元。" +2017,5903418100,1147953000,花東地區永續發展基金,行政院主管,國家發展委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.7.12.1, +2017,5903419000,1800000,營建工程,行政院主管,國家發展委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.7.13.1, +2017,5903419800,900000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.7.14,仍照上年度預算數編列。 +2017,3203420100,156400000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費131,142千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費25,258千元,較上年 + 度減列一般事務費及物品等824千元。" +2017,3203421000,1973000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案管理綜合規劃與宣導經費670千元, + 較上年度減列機關檔案管理業務聯繫等經 + 費201千元。 +2.文書檔案管理專業培訓經費146千元,較 + 上年度增列講座鐘點費等14千元。 +3.檔案管理評鑑作業經費642千元,較上年 + 度增列辦理機關檔案管理金檔獎等經費13 + 0千元。 +4.研究發展與合作交流等經費515千元,較 + 上年度增列辦理自行研究案件所需經費等 + 57千元。" +2017,3203421100,676000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案立案編目經費355千元,較上年度減 + 列臨時人員酬金120千元,增列檔案移轉 + 點交等經費151千元,計淨增31千元。 +2.檔案徵集移轉經費321千元,較上年度減 + 列辦理檔案清理鑑定等經費31千元。" +2017,3203421200,1877000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案庫房設施輔導經費70千元,與上年度 + 同。 +2.國家檔案保存修護經費734千元,與上年 + 度同。 +3.檔案複製儲存作業經費1,073千元,較上 + 年度增列購置檔案儲存設備等經費1,000 + 千元。" +2017,3203421300,1463000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案應用制度經費24千元,與上年度同。 +2.檔案目錄彙送經費338千元,與上年度同 + 。 +3.國家檔案開放應用經費382千元,較上年 + 度減列影印機租金等77��元。 +4.檔案展覽推廣經費719千元,與上年度同 + 。" +2017,3203421400,1429000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.8.6,"本年度預算數1,429千元,係辦理辦公室自 +動化系統與各網站維護及功能增修,較上年 +度減列網站系統軟體功能維護及增修等經費 +75千元。" +2017,3203421600,98193000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案數位變革計畫,行政支出,2.8.7,"文書檔案數位變革計畫總經費349,250千元 +,分4年辦理,本年度編列第1年經費98,193 +千元。" +2017,3203421700,35553000,無細項,行政院主管,檔案管理局,深化國家記憶第1期計畫,行政支出,2.8.8,"深化國家記憶第1期計畫總經費259,336千元 +,分4年辦理,105年度已編列36,004千元, +本年度續編第2年經費35,553千元,較上年 +度減列451千元。" +2017,3203421800,0,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案資訊網路合一計畫,行政支出,2.8.9,"上年度文書檔案資訊網路合一計畫預算業已 +編竣,所列132,418千元如數減列。" +2017,3203429000,1252000,其他設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.8.10.1, +2017,3203429800,77000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.8.11,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3703610100,264785000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費236,180千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及族群委員2名之人事 + 費6,669千元。 +2.基本行政工作維持費28,605千元,較上年 + 度減列購置辦公文具用品等經費3,998千 + 元。" +2017,3703610200,141996000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃原住民族政策與制度經費11,055 + 千元,較上年度減列辦理補助地方政府督 + 導及查證計畫等經費1,791千元。 +2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 + 116,104千元,較上年度增列30,555千元 + ,包括: + (1)推動原住民族政策發展及行政資訊化 + 經費17,234千元,較上年度減列辦理政 + 府資料開放應用及系統維護等經費633 + 千元。 + (2)加速行動寬頻服務及產業發展計畫─ + 建構原住民族地區4G及無線寬頻環境計 + 畫經費98,870千元,較上年度增列31,1 + 88千元。 +3.健全原住民族法制經費6,885千元,較上 + 年度減列辦理原住民族基本法研討等經費 + 1,388千元。 +4.推動原住民族國際交流經費7,952千元, + 較上年度減列辦理地方政府原住民族行政 + 人員出國考察觀摩等經費6,353千元。" +2017,3703610500,369724000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟發展業務,民政支出,2.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃輔導原住民族經濟開發經費38,435千 + 元,較上年度減列原住民創業人才獎勵計 + 畫等經費2,247千元。 +2.規劃輔導原住民族經濟及產業發展經費27 + 1,179千元,較上年度減列原住民族知識 + 發展創意經濟產業示範區計畫等經費68,3 + 81千元。 +3.原住民技藝研習中心營運管理經費9,426 + 千元,較上年度減列技藝研習中心設備維 + 護委外等經費71千元。 +4.規劃輔導原住民傳統智慧創作保護及文化 + 創意經費50,684千元,較上年度增列建構 + 原住民族文創產業營運平台等經費2,906 + 千元。" +2017,3703610600,86213000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.9.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族土地規劃經費24,444千元,較上 + 年度減列辦理原住民保留地複丈分割實施 + 計畫等經費1,398千元。 +2.原住民族土地地權經費38,290千元,較上 + 年度減列委託辦理土地管理資訊系統管理 + 維護更新等經費1,301千元。 +3.原住民族土地地用經費18,477千元,較上 + 年度增列辦理原鄉地區非都市土地使用分 + 區及使用地更正編定計畫等經費4,453千 + 元。 +4.原住民族傳統領域履勘等經費5,002千元 + ,較上年度減列辦理原住民傳統領域履勘 + 作業等經費4,851千元。" +2017,3703610700,796191000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,公共建設業務,民政支出,2.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族住宅業務經費130,434千元,較 + 上年度增列補助地方政府辦理建築物輔導 + 、多元居住服務、公共住宅計畫等經費32 + ,098千元。 +2.原住民族部落特色道路改善計畫經費503, + 002千元,較上年度增列41,693千元,包 + 括: + (1)原住民族部落特色道路改善計畫總經 + 費2,212,000千元,分年辦理,103至10 + 5年度已編列1,683,152千元,本年度續 + 編496,425千元,較上年度增列37,193 + 千元。 + (2)原住民族公共設施改善計畫經費6,577 + 千元,較上年度增列資料建檔等經費4, + 500千元。 +3.原住民族部落永續發展造景計畫經費139, + 386千元,較上年度減列原住民族部落基 + 礎環境設施改善等經費47,164千元。 +4.原住民族部落安全作業經費23,369千元, + 較上年度減列原住民族部落安居業務等經 + 費3,200千元。" +2017,3703610800,590000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.9.6,"本年度預算數590,000千元,係補助原住民 +族鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住 +民族地區基本建設等經費,與上年度同。" +2017,3703618100,1050000000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會,非營業特種基金,民政支出,2.9.7.1, +2017,3703619800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.9.8,仍照上年度預算數編列。 +2017,5103610300,1412386000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.9.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族教育協調與發展經費1,278,215 + 千元,係依原住民族教育法第9條規定編 + 列辦理原住民族教育經費,較上年度減列 + 34,652千元,包括: + (1)辦理普及偏鄉數位應用計畫經費42,00 + 0千元,較上年度減列辦理落實原鄉課 + 輔育成部落優質人才等經費7,000千元 + 。 + (2)無線電視台數位頻道上鏈計畫經費50, + 000千元,較上年度減列辦理DVB-S1併 + 載等經費20,000千元。 + (3)辦理原住民教育推展計畫經費1,186,2 + 15千元,較上年度減列補助原住民族獎 + 助學金等經費7,652千元。 +2.原住民族文化維護與發展經費134,171千 + 元,較上年度增列3,587千元,包括: + (1)原住民文化維護發展經費99,004千元 + ,較上年度減列籌辦原住民族樂舞節等 + 經費31,580千元。 + (2)新增國立原住民族博物館興建計畫35, + 167千元。" +2017,6203610400,2426654000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,社會救助支出,2.9.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強原住民醫療衛生保健服務經費565,59 + 6千元,較上年度減列補助原住民健康保 + 險費等經費16,753千元。 +2.推動原住民社會福利服務經費1,853,716 + 千元,較上年度增列老年基本保證年金( + 原住民給付)等經費92,984千元。 +3.原住民就業服務經費7,342千元,較上年 + 度增列辦理促進原住民就業狀況調查等經 + 費1,564千元。" +2017,6203610900,421242000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,社會救助支出,2.9.11,"本年度預算數421,242千元,係公益彩券回 +饋金運用及輔導原住民族就業等經費,較上 +年度增列40,000千元。" +2017,3703620100,61158000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般行政,民政支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費36,801千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費1,781千元。 +2.基本行政工作維持費24,357千元,較上年 + 度減列車輛、設施及機械設備養護費及退 + 休職人員三節慰問金等1,248千元,增列 + 設備及投資經費782千元,計淨減466千元 + 。" +2017,3703620200,34345000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,藝術展演及文化推廣業務,民政支出,2.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藝術展演業務經費13,022千元,較上年度 + 減列補助地方政府文物館改善執行計畫及 + 樂舞展演委辦費等20,826千元。 +2.文化推廣業務經費21,323千元,較上年度 + 增列補助地方政府文物館改善執行計畫及 + 國外旅費等13,082千元。" +2017,3703620700,74372000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,公共建設及社會服務推展業務,民政支出,2.10.3,"新增臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6 +年(106年-111年)中長程計畫,總經費1,938 +,100千元,分年辦理,本年度編列第1年經 +費74,372千元。" +2017,3703629000,6468000,營建工程,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般建築及設備,民政支出,2.10.4.1, +2017,3703629800,500000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,第一預備金,民政支出,2.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,3703640100,132765000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費112,529千元,較上年度增列 + 員額3人之人事費等2,467千元。 +2.基本行政工��維持費20,236千元,較上年 + 度減列購置辦公事務用品及印刷資料等經 + 費2,602千元。" +2017,3703641000,191251000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃客家政策及法規經費110,076千 + 元,較上年度增列56,020千元,包括: + (1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費8 + ,770千元,較上年度減列辦理全國客家 + 事務首長會議等經費1,020千元。 + (2)客家文化躍升計畫─知識體系發展計 + 畫總經費193,596千元,分6年辦理,10 + 3至105年度已編列108,798千元,本年 + 度續編第4年經費54,266千元,較上年 + 度增列10,000千元。 + (3)客家語言深耕計畫總經費1,537,722千 + 元,分6年辦理,103至105年度已編列7 + 43,186千元,本年度續編第4年經費313 + ,554千元,新增本科目編列47,040千元 + 。 +2.資訊發展暨管制考核計畫經費25,716千元 + ,較上年度增列17,334千元,包括: + (1)辦理推動資訊管理及安全制度建立等 + 計畫經費2,716千元,較上年度減列316 + 千元。 + (2)新增「加速行動寬頻服務及產業發展 + 方案─智慧客家樂活4G應用服務計畫─ + 智慧客家跨域整合計畫」經費23,000千 + 元。 + (3)上年度辦理推動客家雲端服務暨建立 + 基礎資料計畫預算業已編竣,所列5,35 + 0千元如數減列。 +3.海外客家事務推展計畫總經費374,826千 + 元,分6年辦理,103至105年度已編列176 + ,114千元,本年度續編第4年經費55,459 + 千元,較上年度減列1,039千元。" +2017,3703649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.11.3,仍照上年度預算數編列。 +2017,5303642000,836876000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.11.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家特色產業創新發展計畫總經費1,244, + 028千元,分6年辦理,103至105年度已編 + 列525,675千元,本年度續編第4年經費14 + 8,797千元,較上年度增列10,000千元。 +2.辦理「加速行動寬頻服務及產業發展方案 + ─智慧客家樂活4G應用服務計畫─樂活客 + 庄4G應用服務計畫」經費35,000千元,較 + 上年度增列8,000千元。 +3.辦理協助營造客家文化及產業生活環境計 + 畫經費653,079千元,較上年度增列101,4 + 08千元,包括: + (1)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導 + 審查及培訓課程等經費1,806千元,較 + 上年度減列210千元。 + (2)客家文化生活環境營造計畫總經費3,5 + 73,000千元,分6年辦理,103至105年 + 度已編列1,784,448千元,本年度續編 + 第4年經費651,273千元,較上年度增列 + 101,618千元。" +2017,5303643000,572188000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.11.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家文化躍升計畫─文藝發展計畫總經費 + 1,910,286千元,分6年辦理,103至105年 + 度已編列911,769千元,本年度續編第4年 + 經費305,674千元,較上年度減列4,909千 + 元。 +2.客家語言深耕計畫總經費1,537,722千元 + ,分6年辦理,103至105年度已編列743,1 + 86千元,本年度續編第4年經費313,554千 + 元,本科目編列266,514千元,較上年度 + 增列15,751千元。" +2017,5303644000,640814000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,傳播行銷推展,文化支出,2.11.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家傳播行銷計畫總經費3,785,136千元 + ,分6年辦理,103至105年度已編列1,797 + ,743千元,本年度續編第4年經費616,791 + 千元,較上年度增列6,687千元。 +2.客家文化資源之規劃與協調經費24,023千 + 元,較上年度減列822千元,包括: + (1)辦理客家文化資源調查、活化、運用 + 及數位化等經費7,002千元,較上年度 + 減列辦理客家文化資源數位化建檔等經 + 費822千元。 + (2)客家文化躍升計畫-客庄文化資源調 + 查計畫總經費123,000千元,分6年辦理 + ,103至105年度已編列54,063千元,本 + 年度續編第4年經費17,021千元,與上 + 年度同。" +2017,5303645000,354009000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.11.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費59,164千元,較上年度核實減 + 列人事費2,467千元。 +2.基本行政工作維持費6,795千元,較上年 + 度減列購置辦公設備及辦公事務用品等經 + 費803千元。 +3.南北園區營運及設施管理計畫經費288,05 + 0千元,較上年度減列25,827千元,包括 + : + (1)客家文化躍升計畫-園區領航計畫-苗 + 栗園區總經費712,375千元,分6年辦理 + ,103-105年度已編列326,803千元,本 + 年度續編第4年經費107,458千元,較上 + 年度增列1,116千元。 + (2)客家文化躍升計畫-園區領航計畫-六 + 堆園區總經費422,075千元,分6年辦理 + ,103-105年度已編列211,043千元,本 + 年度續編第4年經費60,500千元,較上 + 年度減列1,116千元。 + (3)客家文化雙燈塔跨域加值整合發展計 + 畫504,700千元,分5年辦理,105年度 + 已編列139,769千元,本年度續編第2年 + 經費120,092千元,較上年度減列19,67 + 7千元。 + (4)上年度辦理推動客家雲端服務暨建立 + 基礎資料計畫,預算業已編竣,所列6, + 150千元如數減列。" +2017,3703670100,112896000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費101,728千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費7,42 + 9千元。 +2.基本行政工作維持費10,833千元,較上年 + 度增列合署辦公大樓管理維護費等1,007 + 千元。 +3.召開委員會議經費335千元,與上年度同 + 。" +2017,3703671000,13916000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃及選務資訊化經費10,094千元, + 較上年度減列辦理資訊安全管理系統導入 + 與驗證等經費1,551千元。 +2.選務策進經費3,502千元,較上年度增列 + 世界選舉機關協會會員大會國外旅費等1, + 619千元。 +3.法政業務工作經費320千元,較上年度減 + 列購置參考書籍等經費35千元。 +4.上年度第9屆立法委員與第14任總統副總 + 統選舉預算業已編竣,所列768,007千元 + 如數減列。" +2017,3703671100,331609000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.12.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費313,006千元,較上年度核實 + 減列人事費等4,833千元。 +2.基本行政工作維持費18,603千元,較上年 + 度增列辦公廳舍防水防漏修繕等經費2,66 + 4千元。" +2017,3703671300,535057000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.12.4,"本年度預算數535,057千元,係依公職人員 +選舉罷免法第43條第6項規定編列政黨競選 +費用補助金,較上年度減列109,552千元。" +2017,3703679000,640000,其他設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.12.5.1, +2017,3703679800,600000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.12.6,本年度預算數與上年度同。 +2017,5903820100,291877000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費278,261千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費13,616千元,較上年 + 度減列保險、設施及機械設備養護費及退 + 休職人員三節慰問金等287千元。" +2017,5903821000,6167000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.13.2.1, +2017,5903829000,690000,交通及運輸設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.13.3.1, +2017,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5203851000,8000000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,加速行動寬頻建設與服務,科學支出,2.14.1,"本年度預算數8,000千元,係辦理加速行動 +寬頻建設與服務業務經費,較上年度減列辦 +理電磁波溝通平臺、新世代電波監測系統、 +後續頻段釋照規劃及建置基站資安檢測環境 +等經費426,000千元。" +2017,5803850100,665668000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費593,431千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額經費5,091 + 千元。 +2.基本行政工作維持費72,237千元,較上年 + 度減列一般事務費等1,876千元。" +2017,5803859800,60000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.14.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3203900100,418168000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費379,067千元,較上年度增列 + 駐港澳人員人事費等3,579千元。 +2.基本行政工作維持費29,846千元,較上年 + 度增列配合中央聯合辦公大樓洗手間更新 + 整修等經費3,128千元。 +3.資訊管理經費9,255千元,較上年度增列 + 資訊系統等維護費721千元。" +2017,3203901000,29767000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.情勢評估與政策規劃經費8,009千元,較 + 上年度增列諮詢座談及委請學者撰擬報告 + 等經費661千元。 +2.兩岸互動與協商經費3,843千元,較上年 + 度減列辦理兩岸溝通聯繫與協商機制及國 + 際場域之兩岸互動等經費2,105千元。 +3.兩岸議題國內外智庫間合作規劃經費6,60 + 5千元,較上年度增列辦理國際研討會經 + 費1,655千元。 +4.研究與資訊服務經費11,310千元,較上年 + 度增列辦理委託研究及購置書刊等經費51 + 5千元。" +2017,3203901200,29012000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.經貿政策及協商議題之研議及推動經費9, + 127千元,較上年度減列辦理兩岸經貿議 + 題研究及政策規劃等經費2,598千元。 +2.掌握中國大陸經濟及兩岸經貿資訊經費2, + 700千元,較上年度減列辦理兩岸經貿情 + 勢及中國大陸經濟動態資訊研究等經費77 + 千元。 +3.加強對臺商之輔導、聯繫及服務工作經費 + 11,382千元,較上年度增列臺商窗口及在 + 地服務經費341千元。 +4.加強對經貿團體聯繫、溝通及協助經費5, + 803千元,較上年度增列辦理兩岸經貿協 + 商說明會及協助經貿團體辦理兩岸經貿交 + 流相關活動等經費3,434千元。" +2017,3203901300,186949000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.15.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸法政交流政策規劃及研擬推動經費16 + ,120千元,較上年度增列處理兩岸人民往 + 來之緊急及突發事件等經費1,888千元。 +2.兩岸事務法規之研擬、協調及審議經費6, + 680千元,較上年度減列辦理政府各機關 + 人員大陸事務法制人才培訓等經費545千 + 元。 +3.兩岸法政議題之協商、規劃與推動經費7, + 238千元,較上年度減列辦理兩岸政策與 + 協議之溝通說明等經費679千元。 +4.捐助財團法人海峽交流基金會辦理兩岸中 + 介事務經費156,911千元,較上年度減列 + 兩岸溝通、協調、聯繫交流業務等經費24 + ,182千元。" +2017,3203901400,173022000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.15.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.港澳政策之研究及規劃經費4,705千元, + 較上年度增列協助學術機構撰寫專文或辦 + 理專案研究等經費665千元。 +2.港澳交流事務之協調與執行經費13,797千 + 元,較上年度增列補助民間社團辦理有關 + 臺港澳之交流、互訪及合作等經費2,144 + 千元。 +3.強化臺灣與港澳溝通及磋商機制經費7,56 + 5千元,較上年度減列捐助財團法人臺港 + 經濟文化合作策進會等經費1,709千元。 +4.臺灣與港澳交流及服務工作經費146,955 + 千元,較上年度增列加強辦理臺港澳交流 + 工作等經費12,425千元。" +2017,3203901500,48316000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.15.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸政策說明及溝通經費32,933千元,較 + 上年度增列辦理各類政策說明與溝通活動 + 及傳播政策資訊等經費4,243千元。 +2.新聞發布、聯繫與禮賓經費4,107千元, + 較上年度減列媒體互動、新聞聯繫及大陸 + 地區旅費等918千元。 +3.海外聯繫與政策說明經費8,987千元,較 + 上年度增列辦理海外政策溝通說明活動及 + 對外捐助等經費35千元。 +4.政策諮詢及聯繫服務經費2,289千元,較 + 上年度減列辦理兩岸交流活動及大陸地區 + 旅費等經費938千元。" +2017,3203909000,1325000,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.15.7.1, +2017,3203909800,1620000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.15.8,仍照上年度預算數編列。 +2017,5303901100,43662000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.15.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸文教議題之研議、策略規劃與協商經 + 費4,320千元,較上年度增列兩岸文教議 + 題專案研究經費186千元。 +2.文教交流活動之輔導與推動經費17,358千 + 元,較上年度減列青年學生兩岸關係及文 + 教交流政策研習等經費1,942千元。 +3.兩岸資訊對等交流之推動經費17,654千元 + ,較上年度增列辦理兩岸青年學生公民新 + 聞研習活動等經費1,314千元。 +4.中國大陸臺商子女教育之輔導經費4,330 + 千元,較上年度增列協助中國大陸臺商學 + 校推動認識臺灣等經費885千元。" +2017,3203910100,46620000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費40,839千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費307千元。 +2.基本工作維持費5,781千元,較上年度增 + 列性平講座活動等經費38千元。" +2017,3203910200,4553000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,飛航安全業務,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.事故調查業務經費1,651千元,較上年度 + 減列教育訓練及研討會等經費708千元。 +2.調查能量建立業務經費2,902千元,較上 + 年度減列資訊軟硬體設備費及儀器養護費 + 等1,012千元。" +2017,3203910300,9131000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,精進飛安與科技研析,行政支出,2.16.3,"新增提昇我國飛航安全及事故調查能量計畫 +經費如列數。" +2017,3203919800,30000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.16.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3203940100,40463000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,一般行政,行政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容如下: +1.新增人員維持費27,589千元,係員額26人 + 之薪資、年終工作獎金等人事相關經費。 +2.新增基本行政維持費12,874千元,係辦公 + 廳舍整修、雜項設備購置及業務基本運作 + 維持等經費。" +2017,3203940200,14259000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,黨產處理業務,行政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容如下: +1.新增財產查核業務經費4,910千元,係辦 + 理不當財產申報之認定等業務相關經費。 +2.新增調查追徵業務經費9,349千元,係辦 + 理不當財產之取回或追徵調查專屬網站資 + 訊設備費及舉發獎勵金等業務相關經費。" +2017,3203949800,430000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,第一預備金,行政支出,2.17.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2017,3203950100,269436000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費200,872千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等1,578千 + 元。 +2.基本行政工作維持費68,564千元,較上年 + 度增列人事差勤電子表單系統更新等經費 + 60千元。" +2017,3203951000,73932000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費66 + 2千元,較上年度減列國外旅費等33千元 + 。 +2.健全技師、工程技術顧問公司管理法制, + 提升工程產業國際競爭力經費25,312千元 + ,較上年度減列管理資訊系統二代系統建 + 置等經費7,457千元。 +3.健全與落實政府採購法規及制度經費1,62 + 5千元,較上年度減列政府採購相關業務 + 研討會之講座鐘點費等93千元。 +4.健全工程採購法規及制度經費610千元, + 較上年度減列工程採購相關法令研修等行 + 政作業經費44千元。 +5.推動政府採購電子化經費13,431千元,較 + 上年度增列政府電子採購網系統功能精進 + 及專案管理等經費7,009千元。 +6.中央採購稽核小組業務經費965千元,較 + 上年度減列採購稽核業務等行政作業經費 + 1,801千元。 +7.採購申訴審議委員會經費31,327千元,較 + 上年度增列採購爭議處理等行政作業經費 + 527千元。" +2017,3203952000,15250000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫之審議與永續公共工程之推 + 動經費4,187千元,較上年度增列工程經 + 費估算編列手冊編修等經費1,821千元。 +2.公共技術規範、認證、整合、維護、推廣 + 與研發經費6,801千元,較上年度減列辦 + 理公共工程基礎資料庫研究計畫等經費1, + 818千元。 +3.公共工程技術鑑定業務經費4,262千元, + 與上年度同。" +2017,3203953000,13770000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.18.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫執行之督導協調及考核經費 + 410千元,較上年度減列督導及訪查所需 + 國內旅費等22千元。 +2.公共工程品質管理計畫經費7,319千元, + 較上年度減列通訊費及國內旅費等1,218 + 千元。 +3.建立公共工程管理資訊體系經費6,041千 + 元,較上年���增列資訊硬體設備升級及汰 + 換等經費3,471千元。" +2017,3203959800,2000000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.18.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3304010100,1710469000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,211,674千元,較上年度減 + 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費12 + 2,457千元。 +2.基本行政工作維持費236,220千元,較上 + 年度減列服務人員制服製作及委員研究室 + 辦公家具購置等經費30,921千元。 +3.進修訓練經費3,363千元,較上年度減列 + 各項進修訓練講座及青年國會研習營等經 + 費1,487千元。 +4.公共關係等秘書業務經費43,658千元,較 + 上年度減列公務文書、公報刊物等函件郵 + 資等經費2,388千元。 +5.資訊管理業務經費215,554千元,較上年 + 度增列國會憑證管理系統、異地備援中心 + 主機及雲端主機設備維護等經費1,861千 + 元。" +2017,3304010200,292725000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, +2017,3304010300,10124000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費4,199千元,較上年度減列 + 考察地方議會相關旅費等233千元。 +2.委員會議事經費5,925千元,較上年度減 + 列接待各國國會議員及外賓參訪活動等經 + 費358千元。" +2017,3304010400,4936000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制諮詢業務經費3,286千元,較上年度 + 減列兩岸研究小組赴大陸地區研究、參訪 + 及交流活動等經費544千元。 +2.預算諮詢業務經費1,650千元,與上年度 + 同。" +2017,3304010500,41211000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.圖書管理經費34,981千元,較上年度增列 + 各項圖書資料庫軟硬體維護等經費1,298 + 千元。 +2.議政博物管理經費6,230千元,較上年度 + 減列展示架圖板燈片更新維修等經費1,19 + 0千元。" +2017,3304010600,53947000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報行政經費40,097千元,較上年度增列 + 委託國內電視頻道業者辦理國會議事轉播 + 等經費30,000千元。 +2.文書印刷經費13,850千元,較上年度減列 + 印製各項議事文件耗材等經費3,200千元 + 。" +2017,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨(政)團 +委員席次補助各黨(政)團運作所需經費,與 +上年度同。" +2017,3304019000,104875000,土地購置,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, +2017,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405010100,1060247000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費552,017千元,較上年度核實 + 減列人事費7,217千元。 +2.基本行政工作維持費37,913千元,較上年 + 度增列華山行六司法園區稅捐等經費3,70 + 3千元。 +3.辦理司法行政業務經費118,510千元,較 + 上年度減列整修辦公廳室等經費8,525千 + 元。 +4.辦理電腦資訊作業經費351,807千元,較 + 上年度增列一二審法院主機虛擬化及HA備 + 援系統環境建構計畫等經費75,648千元。" +2017,3405011000,5171000,無細項,司法院主管,司法院,大法官釋憲業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數5,171千元,係辦理憲法及其 +他法令解釋業務經費,與上年度同。" +2017,3405011300,2575000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事行政及法案研修經費2,245千元 + ,較上年度減列增進民事審判效能及推動 + 民事訴訟專業化等經費42千元。 +2.捐助民間機構及團體經費330千元,較上 + 年度減列捐助地區公證人公會等經費18千 + 元。" +2017,3405011400,31135000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數31,135千元,係辦理刑事行政 +及法案研修業務經費,較上年度減列人民參 +與審判制度推動等經費68千元。" +2017,3405011500,4625000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費4,516 + 千元,較上年度減列推動行政訴訟及公務 + 員懲戒制度相關業務等經費26千元。 +2.捐助民間機構及團體經費109千元,較上 + 年度減列捐助臺灣行政法學會等經費6千 + 元。" +2017,3405011600,25071000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事行政與法案研修經費1,78 + 8千元,較上年度減列舉辦少年及家事相 + 關業務座談會及文宣等經費12千元。 +2.捐助民間機構及團體經費23,283千元,較 + 上年度減列捐助協助法院辦理安置輔導業 + 務機構等經費51千元。" +2017,3405011700,14778000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理研究改進司法制度業務經費12,848千 + 元,較上年度增列依法每隔三年辦理之各 + 級法院法官評核等經費1,160千元。 +2.捐助民間機構及團體經費1,930千元,較 + 上年度減列捐助律師訓練等經費101千元 + 。" +2017,3405011800,239400000,無細項,司法院主管,司法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.1.8,"司法院、三終審法院及臺高院院本部及刑事 +庭遷建華山司法園區工程計畫總經費9,124, +696千元,分8年辦理,105年度已編列230,5 +40千元,本年度續編第2年經費239,400千元 +,較上年度增列8,860千元。" +2017,3405019000,1006000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.9.1, +2017,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2017,6305011900,1209282000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.11,"本年度預算數1,209,282千元,係捐助法律 +扶助基金會經費,較上年度增列42,182千元 +。" +2017,7605011900,286277000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.12,"本年度預算數286,277千元,係司法官退休 +退養給付經費,較上年度增列70,549千元。" +2017,3405050100,474791000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費446,235千元,較上年度核實 + 減列人事費2,463千元。 +2.基本行政工作維持費11,775千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等經費472 + 千元。 +3.辦理司法行政業務經費16,781千元,較上 + 年度增列一次性整修工程等經費4,250千 + 元。" +2017,3405051000,6359000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,590千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費3,378千元,較上 + 年度減列購置文具紙張等經費10千元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 + 經費391千元,與上年度同。" +2017,3405059000,920000,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, +2017,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405100100,170724000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費154,062千元,較上年度核實 + 減列人事費6,964千元。 +2.基本行政工作維持費5,800千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等經費86千 + 元。 +3.辦理司法行政業務經費10,862千元,較上 + 年度增列一次性整修工程等經費5,526千 + 元。" +2017,3405101000,3356000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,356千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,與上年度同。" +2017,3405109000,889000,其他設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, +2017,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405110100,286122000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費247,881千元,較上年度核實 + 減列人事費2,958千元。 +2.基本行政工作維持費21,480千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費100千元。 +3.辦理司法行政業務經費16,761千元,較上 + 年度減列辦公廳室外牆清潔費等517千元 + 。" +2017,3405111000,5259000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數5,259千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,與上年度同。" +2017,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政��院,第一預備金,司法支出,4.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405120100,119212000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費106,612千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 590千元。 +2.基本行政工作維持費6,786千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費256千元。 +3.辦理司法行政業務經費5,814千元,較上 + 年度減列設施及機械設備養護等經費101 + 千元。" +2017,3405121000,2513000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數2,513千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,與上年度同。" +2017,3405129000,212000,其他設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, +2017,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405130100,151581000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費134,569千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 530千元。 +2.基本行政工作維持費7,535千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費203千元。 +3.辦理司法行政業務經費9,477千元,較上 + 年度減列一次性整修工程等經費2,700千 + 元。" +2017,3405131000,4673000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數4,673千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,與上年度同。" +2017,3405139000,82000,交通及運輸設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, +2017,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405200100,96639000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費92,318千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費5, + 920千元。 +2.基本行政工作維持費2,240千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等經費251 + 千元。 +3.辦理司法行政業務經費2,081千元,較上 + 年度減列設施及機械設備養護等經費6千 + 元。" +2017,3405201000,1553000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理懲戒案件審理業務經費1,009千元, + 與上年度同。 +2.辦理懲戒案件調查業務經費544千元,與 + 上年度同。" +2017,3405209000,167000,其他設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, +2017,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405250100,96731000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費54,678千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費2, + 994千元。 +2.基本行政工作維持費19,638千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費26千元。 +3.辦理司法行政業務經費22,415千元,較上 + 年度減列辦理司法替代役所需經費等5,13 + 2千元。" +2017,3405251000,66045000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理研習業務經費53,828千元,較上年度 + 增列數位學習內容推廣研習等經費5,801 + 千元。 +2.辦理法官研習進修之國際交流業務經費12 + ,217千元,較上年度減列派員出國進修及 + 專題研究等經費707千元。" +2017,3405259000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,法官學院,一般建築及設備,司法支出,4.8.3.1, +2017,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405260100,200939000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費153,118千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 6,718千元。 +2.基本行政工作維持費38,956千元,較上年 + 度增列辦公廳室租金等經費2,494千元。 +3.辦理司法行政業務經費8,865千元,較上 + 年度減列各類書表、憑證、刊物印製費等 + 71千元。" +2017,3405261000,4784000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.���理民事事件業務經費1,797千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費1,084千元,較上 + 年度減列義務辯護律師酬金等經費50千元 + 。 +3.辦理行政訴訟業務經費1,903千元,與上 + 年度同。" +2017,3405267000,0,無細項,司法院主管,智慧財產法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新北司法園區計畫土地購置總經費5,754, + 859千元,分2年辦理,105年度已編列3,0 + 00,000千元,本年度暫緩編列,所列3,00 + 0,000千元如數減列。 +2.上年度新北司法園區計畫委託代辦費及規 + 劃設計費,本年度暫緩編列,所列5,363 + 千元如數減列。" +2017,3405269000,1386000,其他設備,司法院主管,智慧財產法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.4.1, +2017,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405300100,1496918000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,364,433千元,較上年度核 + 實減列人事費23,664千元。 +2.基本行政工作維持費31,624千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等經費270 + 千元。 +3.辦理司法行政業務經費100,861千元,較 + 上年度減列辦公廳室養護等經費1,924千 + 元。" +2017,3405301000,43308000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,639千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費29,633千元,較上 + 年度減列購置文具紙張等經費88千元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 + 1,036千元,與上年度同。" +2017,3405301500,38795000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數38,795千元,係辦理刑事補償 +經費,較上年度減列5,462千元。" +2017,3405308500,7454000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.10.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣高等法院新建聯合檔案暨贓證物庫大 + 樓新興房屋建築計畫總經費487,568千元 + ,分4年辦理,本年度編列第1年經費7,45 + 4千元。 +2.上年度新北司法園區計畫委託代辦費及規 + 劃設計費,本年度暫緩編列,所列13,732 + 千元如數減列。" +2017,3405309000,2668000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.5.1, +2017,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405310100,633690000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費607,629千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 8,135千元。 +2.基本行政工作維持費12,235千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費243千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,826千元,較上 + 年度增列一次性整修工程等經費72千元。" +2017,3405311000,17023000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費4,548千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費12,475千元,較上 + 年度減列國內旅費等98千元。" +2017,3405319000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, +2017,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405320100,408984000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費372,711千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 9,174千元。 +2.基本行政工作維持費8,553千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等經費111 + 千元。 +3.辦理司法行政業務經費27,720千元,較上 + 年度增列建物耐震補強等經費15,951千元 + 。" +2017,3405321000,11630000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,114千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費8,516千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費33千元。" +2017,3405329000,707000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, +2017,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405330100,469492000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費442,411千元,較上年度核實 + 減列人事費3,193千元。 +2.基本行政工作維持費13,128千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費182千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,953千元,較上 + 年度減列一次性整修工程等經費554千元 + 。" +2017,3405331000,17187000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費4,784千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費12,403千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費49千元。" +2017,3405339000,2772000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, +2017,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405340100,141062000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費128,044千元,較上年度核實 + 減列人事費1,160千元。 +2.基本行政工作維持費4,947千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費146千元。 +3.辦理司法行政業務經費8,071千元,較上 + 年度增列建物耐震補強等經費3,565千元 + 。" +2017,3405341000,6572000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,048千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費4,524千元,較上 + 年度減列購置法律圖書等經費10千元。" +2017,3405349000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, +2017,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405410100,1468344000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,375,655千元,較上年度增 + 列(含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸 + 晉級差額及退休離職儲金等經費6,762千 + 元。 +2.基本行政工作維持費45,394千元,較上年 + 度增列購置辦公廳室養護等經費241千元 + 。 +3.辦理司法行政業務經費47,295千元,較上 + 年度增列一次性整修工程等經費1,468千 + 元。" +2017,3405411000,105767000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費45,701千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費19,919千元,較上 + 年度減列文具紙張等經費59千元。 +3.辦理民事執行業務經費36,656千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費3,205 + 千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費3,491千元,與上 + 年度同。" +2017,3405411200,12177000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費724千 + 元,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費11,453千元,較上年度增列辦理少年 + 安置、處分或治療等經費1,200千元。" +2017,3405411400,2512000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.15.4,"本年度預算數2,512千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2017,3405419000,0,營建工程,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.5.1, +2017,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405420100,658584000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費614,467千元,較上年度核實 + 減列人事費277千元。 +2.基本行政工作維持費19,640千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費800千元。 +3.辦理司法行政業務經費24,477千元,較上 + 年度增列一次性整修工程等經費2,257千 + 元。" +2017,3405421000,65299000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較���下: +1.辦理民事事件業務經費25,965千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費94 + 0千元。 +2.辦理刑事案件業務經費18,114千元,較上 + 年度減列辦理電子卷證委外掃描等經費89 + 7千元。 +3.辦理民事執行業務經費17,831千元,與上 + 年度同。 +4.辦理行政訴訟業務經費3,389千元,與上 + 年度同。" +2017,3405421200,9310000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費2,039 + 千元,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費7,271千元,與上年度同。" +2017,3405421400,524000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.16.4,"本年度預算數524千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等100千 +元。" +2017,3405429000,698000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.5.1, +2017,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405430100,1150890000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費1,072,599千元,較上年度增 + 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 + 費7,324千元。 +2.基本行政工作維持費36,749千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費807千元。 +3.辦理司法行政業務經費41,542千元,較上 + 年度增列建築物耐震補強等經費3,327千 + 元。" +2017,3405431000,94189000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費40,535千元,較上 + 年度減列特約通譯報酬等經費886千元。 +2.辦理刑事案件業務經費26,518千元,較上 + 年度減列辦理電子卷證委外掃描等經費13 + 5千元。 +3.辦理民事執行業務經費24,489千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費1,203 + 千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費2,647千元,較上 + 年度增列特約通譯報酬等經費941千元。" +2017,3405431200,12076000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費1,651 + 千元,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費10,425千元,與上年度同。" +2017,3405431400,225000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.17.4,"本年度預算數225千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2017,3405439000,5486000,其他設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.5.1, +2017,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405470100,873669000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費814,883千元,較上年度增列( + 含移撥)員額4人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費3,017千元。 +2.基本行政工作維持費30,061千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費2,373千元。 +3.辦理司法行政業務經費28,725千元,較上 + 年度減列一次性整修工程等經費1,046千 + 元。" +2017,3405471000,80881000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費27,277千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費23,007千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費665千 + 元。 +3.辦理民事執行業務經費28,725千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費1,607 + 千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費1,872千元,與上 + 年度同。" +2017,3405471200,17454000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費2,045 + 千元,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費15,409千元,與上年度同。" +2017,3405471400,1122000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.18.4,"本年度預算數1,122千元,係辦理公證及提 +存業務經費,與上年度同。" +2017,3405478500,602818000,無細項,司法院主管,臺灣桃園���方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.5,"臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大 +樓新興房屋建築計畫總經費3,352,764千元 +,分年辦理,97至105年度已編列1,527,337 +千元,本年度續編602,818千元,較上年度 +減列325,936千元。" +2017,3405479000,3990000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.6.1, +2017,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.7,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405480100,436388000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費404,880千元,較上年度增列( + 含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費3,015千元。 +2.基本行政工作維持費14,490千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費399千元。 +3.辦理司法行政業務經費17,018千元,較上 + 年度減列電腦設備養護費等420千元。" +2017,3405481000,34116000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,660千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費11,972千元,較上 + 年度減列購置法律圖書等經費40千元。 +3.辦理民事執行業務經費8,118千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費500千 + 元。 +4.辦理行政訴訟業務經費1,366千元,較上 + 年度增列特約通譯報酬等經費1,000千元 + 。" +2017,3405481200,5402000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費428千 + 元,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費4,974千元,與上年度同。" +2017,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.19.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2017,3405489000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.5.1, +2017,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405490100,287073000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費265,721千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 5,193千元。 +2.基本行政工作維持費10,153千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費224千元。 +3.辦理司法行政業務費11,199千元,較上年 + 度減列一次性整修工程等經費810千元。" +2017,3405491000,23019000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費9,444千元,較上 + 年度減列調解委員報酬等經費210千元。 +2.辦理刑事案件業務經費6,508千元,較上 + 年度減列購置文具紙張等經費20千元。 +3.辦理民事執行業務經費7,007千元,與上 + 年度同。 +4.辦理行政訴訟業務經費60千元,與上年度 + 同。" +2017,3405491200,4700000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費678千 + 元,較上年度增列調解委員報酬等392千 + 元。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費4,022千元,較上年度減列辦理少年 + 安置、處分或治療等經費182千元。" +2017,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.20.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2017,3405499000,2540000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.5.1, +2017,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405500100,1285997000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,161,401千元,較上年度增 + 列(含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸 + 晉級差額及退休離職儲金等經費5,809千 + 元。 +2.基本行政工作維持費29,875千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費559千元。 +3.辦理司法行政業務經費94,721千元,較上 + 年度增��建物耐震補強等經費56,701千元 + 。" +2017,3405501000,97690000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費40,605千元,較上 + 年度減列國內旅費等238千元。 +2.辦理刑事案件業務經費18,704千元,較上 + 年度減列印製資料書表等經費59千元。 +3.辦理民事執行業務經費37,951千元,較上 + 年度減列國內旅費等3,031千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費430千元,與上年 + 度同。" +2017,3405501200,10119000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費1,475 + 千元,較上年度增列國內旅費等533千元 + 。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費8,644千元,較上年度增列辦理少年 + 安置、處分或治療等經費2,389千元。" +2017,3405501400,516000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.21.4,"本年度預算數516千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列國內旅費等40千元 +。" +2017,3405509000,6470000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.5.1, +2017,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405510100,276641000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費258,669千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 2,551千元。 +2.基本行政工作維持費7,867千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費107千元。 +3.辦理司法行政業務經費10,105千元,較上 + 年度減列一次性整修工程等經費3,303千 + 元。" +2017,3405511000,23927000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費9,703千元,較上 + 年度減列國內旅費等121千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,812千元,較上 + 年度減列國內旅費等181千元。 +3.辦理民事執行業務經費8,147千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費1,010 + 千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費1,265千元,與上 + 年度同。" +2017,3405511200,4835000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費975千 + 元,較上年度增列國內旅費等480千元。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費3,860千元,與上年度同。" +2017,3405511400,200000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.22.4,"本年度預算數200千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2017,3405519000,2000000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.5.1, +2017,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405520100,556269000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費514,542千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 5,213千元。 +2.基本行政工作維持費20,831千元,較上年 + 度增列水電費等5,282千元。 +3.辦理司法行政業務經費20,896千元,較上 + 年度增列設施及機械設備養護等經費3,80 + 3千元。" +2017,3405521000,44000000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費14,082千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費9,289千元,較上 + 年度減列購置法律圖書等經費30千元。 +3.辦理民事執行業務經費16,341千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費1,485 + 千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費4,288千元,與上 + 年度同。" +2017,3405521200,5397000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費103千 + 元,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費5,294千元,與上年度同。" +2017,3405521400,391000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支��,4.23.4,"本年度預算數391千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2017,3405528500,0,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.23.5,"上年度擴遷建辦公廳舍計畫預算業已編竣, +所列242,749千元如數減列。" +2017,3405529000,1905000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.6.1, +2017,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.7,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405530100,362031000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費338,823千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 3,762千元。 +2.基本行政工作維持費9,684千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費324千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,524千元,較上 + 年度增列一次性整修工程等經費2,088千 + 元。" +2017,3405531000,31205000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費11,009千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費7,951千元,較上 + 年度減列印製資料書表等經費20千元。 +3.辦理民事執行業務經費11,378千元,與上 + 年度同。 +4.辦理行政訴訟業務經費867千元,與上年 + 度同。" +2017,3405531200,5370000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費38千元 + ,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費5,332千元,與上年度同。" +2017,3405531400,265000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.24.4,"本年度預算數265千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2017,3405539000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.5.1, +2017,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405540100,435047000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費401,771千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 16,095千元。 +2.基本行政工作維持費15,028千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費647千元。 +3.辦理司法行政業務經費18,248千元,較上 + 年度增列一次性整修工程等經費2,481千 + 元。" +2017,3405541000,36452000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費14,370千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費11,183千元,較上 + 年度減列印製資料書表等經費40千元。 +3.辦理民事執行業務經費10,742千元,與上 + 年度同。 +4.辦理行政訴訟業務經費157千元,與上年 + 度同。" +2017,3405541200,4221000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費354千 + 元,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費3,867千元,與上年度同。" +2017,3405541400,375000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.25.4,"本年度預算數375千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2017,3405549000,545000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.5.1, +2017,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405560100,835849000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費770,469千元,較上年度核實 + 減列人事費9,290千元。 +2.基本行政工作維持費28,259千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費1,082千元。 +3.辦理司法行政業務經費37,121千元,較上 + 年度增列第二級古蹟原臺灣臺南地方法院 + 開放參觀所需經費等1,080千元。" +2017,3405561000,80400000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費26,413千元,較上 + 年度��列辦理公務送達郵資等經費1,270 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費20,735千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費681千 + 元。 +3.辦理民事執行業務經費33,047千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費630千 + 元。 +4.辦理行政訴訟業務經費205千元,較上年 + 度增列辦理公務送達郵資等經費89千元。" +2017,3405561200,9425000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費823千 + 元,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費8,602千元,較上年度減列辦理公務 + 送達郵資等經費68千元。" +2017,3405561400,579000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.26.4,"本年度預算數579千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度減列辦理公務送達郵資 +等經費102千元。" +2017,3405569000,0,營建工程,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.5.1, +2017,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405570100,458825000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費419,428千元,較上年度增列( + 含移撥)員額2人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費53,167千元。 +2.基本行政工作維持費22,097千元,較上年 + 度增列水電費等10,759千元。 +3.辦理司法行政業務經費17,300千元,較上 + 年度增列辦公廳室清潔維護等經費7,961 + 千元。" +2017,3405571000,38805000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費17,894千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費10,576千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費281千元。 +3.辦理民事執行業務經費10,098千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費48千元 + 。 +4.辦理行政訴訟業務經費237千元,與上年 + 度同。" +2017,3405571400,295000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.27.3,"本年度預算數295千元,係辦理公證及提存 +業務經費,較上年度增列文具用品紙張費等 +3千元。" +2017,3405579000,6659000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.4.1, +2017,3405579800,263000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405580100,847215000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費750,783千元,較上年度核實 + 減列人事費6,101千元。 +2.基本行政工作維持費34,798千元,較上年 + 度減列辦公廳室租金等經費6,395千元。 +3.辦理司法行政業務經費61,634千元,較上 + 年度增列建物耐震補強等經費26,135千元 + 。" +2017,3405581000,88892000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費40,672千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費24,230千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費387千元。 +3.辦理民事執行業務經費23,456千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費469千 + 元。 +4.辦理行政訴訟業務經費534千元,與上年 + 度同。" +2017,3405581400,698000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.28.3,"本年度預算數698千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2017,3405589000,2783000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.4.1, +2017,3405589800,528000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405590100,454272000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費427,185千元,較上年度核實 + 減列人事費447千元。 +2.基本行政工作維持費13,478千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費2千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,609千元,較上 + 年度減列一次性整修工程等經費421千元 + 。" +2017,3405591000,40666000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費15,489千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費42 + 0千元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,411千元,較上 + 年度減列辦理電子卷證委外掃描等經費45 + 2千元。 +3.辦理民事執行業務經費16,403千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費99千元 + 。 +4.辦理行政訴訟業務經費363千元,與上年 + 度同。" +2017,3405591200,7879000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費1,134 + 千元,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費6,745千元,與上年度同。" +2017,3405591400,314000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.29.4,"本年度預算數314千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2017,3405599000,1333000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.5.1, +2017,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405600100,209948000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費196,851千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 1,654千元。 +2.基本行政工作維持費6,153千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費299千元。 +3.辦理司法行政業務經費6,944千元,較上 + 年度減列一次性整修工程等經費1,564千 + 元。" +2017,3405601000,12151000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,268千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費340千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,339千元,較上 + 年度減列國內旅費等214千元。 +3.辦理民事執行業務經費4,327千元,較上 + 年度減列國內旅費等60千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費217千元,與上年 + 度同。" +2017,3405601200,6497000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費398千 + 元,較上年度增列青少年精神鑑定費等11 + 6千元。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費6,099千元,較上年度增列辦理少年 + 安置、處分或治療等經費2,388千元。" +2017,3405601400,213000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.30.4,"本年度預算數213千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2017,3405609000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.5.1, +2017,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405610100,263808000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費244,897千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 891千元。 +2.基本行政工作維持費9,009千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費324千元。 +3.辦理司法行政業務經費9,902千元,較上 + 年度減列建物耐震評估及安全鑑定等經費 + 280千元。" +2017,3405611000,18232000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務5,522千元,與上年度 + 同。 +2.辦理刑事案件業務經費6,376千元,較上 + 年度減列購置文具紙張等經費20千元。 +3.辦理民事執行業務經費5,349千元,較上 + 年度增列購置文具紙張等經費190千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費985千元,與上年 + 度同。" +2017,3405611200,8321000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.31.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費2,039 + 千元,較上年度增列義務辯護律師酬金等 + 經費100千元。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費6,282千元,較上年度減列舉辦少年 + 團體及輔導活動等經費290千元。" +2017,3405611400,155000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.31.4,"本年度預算數155千元,係辦理公證及��存 +業務經費,與上年度同。" +2017,3405619000,1905000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.5.1, +2017,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405620100,259994000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費239,134千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 4,092千元。 +2.基本行政工作維持費8,922千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費332千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,938千元,較上 + 年度增列一次性整修工程等經費1,804千 + 元。" +2017,3405621000,20622000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費7,725千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費5,248千元,較上 + 年度減列國內旅費等20千元。 +3.辦理民事執行業務經費5,995千元,與上 + 年度同。 +4.辦理行政訴訟業務經費1,654千元,與上 + 年度同。" +2017,3405621200,3949000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費247千 + 元,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費3,702千元,與上年度同。" +2017,3405621400,100000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.32.4,"本年度預算數100千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2017,3405629000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.5.1, +2017,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405630100,298875000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費272,293千元,較上年度核實 + 減列372千元。 +2.基本行政工作維持費10,753千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費91千元。 +3.辦理司法行政業務經費15,829千元,較上 + 年度增列一次性整修工程等經費3,904千 + 元。" +2017,3405631000,24340000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費9,377千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費14千元 + 。 +2.辦理刑事案件業務經費8,610千元,較上 + 年度減列辦理電子卷證委外掃描等經費82 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費6,205千元,較上 + 年度減列國內旅費等250千元。 +4.辦理行政訴訟業務經費148千元,與上年 + 度同。" +2017,3405631200,3461000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.33.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費76千元 + ,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費3,385千元,與上年度同。" +2017,3405631400,156000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.33.4,"本年度預算數156千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2017,3405639000,2905000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.5.1, +2017,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405640100,108912000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費95,611千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費2, + 255千元。 +2.基本行政工作維持費7,037千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費203千元。 +3.辦理司法行政業務經費6,264千元,較上 + 年度增列辦公廳室清潔維護等經費1千元 + 。" +2017,3405641000,4897000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,124千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費1,382千元,較上 + 年度增列電子卷證委外掃描等經費420千 + 元。 +3.辦理民事執行業務經費1,321千元,與上 + 年度同。 +4.辦理行政訴訟業務經費70千元,與上年度 + 同。" +2017,3405641200,833000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.34.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費51千元 + ,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費782千元,與上年度同。" +2017,3405641400,154000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.34.4,"本年度預算數154千元,係辦理公證及提存 +業務經費,與上年度同。" +2017,3405649000,10457000,其他設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.5.1, +2017,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.34.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405800100,234053000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費212,304千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 4,199千元。 +2.基本行政工作維持費10,319千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費238千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,430千元,較上 + 年度減列司法(廉政)志工誤餐補助及辦理 + 訓練事務費等491千元。" +2017,3405801200,26242000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費13,410 + 千元,較上年度減列電子卷證委外掃描等 + 經費420千元。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費12,832千元,與上年度同。" +2017,3405809000,252000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, +2017,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405900100,28369000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費26,070千元,較上年度增列( + 含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費2,332千元。 +2.基本行政工作維持費723千元,較上年度 + 減列退休職人員三節慰問金等經費8千元 + 。 +3.辦理司法行政業務經費1,576千元,較上 + 年度減列設施及機械設備養護等經費6千 + 元。" +2017,3405901000,1180000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費160千元,與上年 + 度同。 +2.辦理刑事案件業務經費1,020千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費2千元。" +2017,3405909000,74000,其他設備,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.36.3.1, +2017,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.36.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405910100,83285000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費77,381千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費2, + 854千元。 +2.基本行政工作維持費2,862千元,較上年 + 度減列公務車輛養護等經費34千元。 +3.辦理司法行政業務經費3,042千元,較上 + 年度減列法官健康檢查費等28千元。" +2017,3405911000,2856000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費881千元,與上年 + 度同。 +2.辦理刑事案件業務經費1,358千元,與上 + 年度同。 +3.辦理民事執行業務經費516千元,與上年 + 度同。 +4.辦理行政訴訟業務經費101千元,與上年 + 度同。" +2017,3405911200,875000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費198千 + 元,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費677千元,與上年度同。" +2017,3405911400,47000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.37.4,"本年度預算數47千元,係辦理公證及提存業 +務經費,與上年度同。" +2017,3405919000,0,交通及運輸設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.5.1, +2017,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,3405930100,23292000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.38.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費20,833千元,較上年度核實減 + 列人事費199千元。 +2.基本行政工作維持費1,110千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費22千元。 +3.辦理司法行政業務經費1,349千元,較上 + 年度減列一次性整修工程等經費664千元 + 。" +2017,3405931000,745000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.38.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費295千元,與上年 + 度同。 +2.辦理刑事案件業務經費335千元,與上年 + 度同。 +3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 + 同。 +4.辦理行政訴訟業務經費34千元,與上年度 + 同。" +2017,3405931200,167000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.38.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費86千元 + ,與上年度同。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費81千元,與上年度同。" +2017,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.38.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 +務經費,與上年度同。" +2017,3405939000,0,交通及運輸設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.38.5.1, +2017,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.38.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,3506010100,333413000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費280,066千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,000千元。 +2.基本行政工作維持費39,155千元,較上年 + 度減列汰換傳賢樓電梯等經費1,967千元 + 。 +3.資訊業務經費14,192千元,較上年度減列 + 資訊操作維護費等1,698千元。" +2017,3506011200,2591000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考銓議事業務經費828千元,較上年度減 + 列資料印製等經費97千元。 +2.考銓業務考察經費1,763千元,較上年度 + 減列通訊費等207千元。" +2017,3506011300,962000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制作業及法規編印經費463千元,較上 + 年度減列專家及學者出席費等54千元。 +2.訴願審議及督導經費499千元,較上年度 + 減列購置物品等經費59千元。" +2017,3506011400,8865000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 + 費2,095千元,較上年度減列通訊費等246 + 千元。 +2.考銓施政業務審查及督導經費1,492千元 + ,較上年度減列出席費及通訊費等175千 + 元。 +3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費2,614 + 千元,較上年度減列考銓書刊撰稿、審查 + 等經費308千元。 +4.考試及格人員服務及施政成果宣導經費80 + 7千元,較上年度減列資料印製等經費95 + 千元。 +5.考銓研究發展經費1,147千元,較上年度 + 減列文官制度委託研究經費等192千元。 +6.國際文官制度學術交流經費710千元,較 + 上年度減列補助文官制度相關學術研討會 + 等經費97千元。" +2017,3506019000,0,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, +2017,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,3506100100,308002000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費273,652千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額經費12,201 + 千元,增列員工薪俸晉級差額經費1,200 + 千元,計淨減11,001千元。 +2.基本行政工作維持費34,350千元,較上年 + 度減列行政大樓外牆磁磚整修及電梯更新 + 控制系統工程等經費15,587千元,增列汰 + 換國家考場大樓與第二試務大樓電梯及辦 + 理公有老舊建築物耐震能力評估等經費17 + ,156千元,計淨增1,569千元。" +2017,3506101400,7002000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, +2017,3506109000,690000,交通及運輸設備,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.3.1, +2017,3506109800,784000,無細項,考��院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3506200100,385388000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費336,603千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,047千元。 +2.基本行政工作維持費24,541千元,較上年 + 度增列辦理辦公房舍防水與隔熱、警衛勤 + 務外包及建築物耐震評估等經費1,901千 + 元。 +3.資訊系統之使用及管理經費24,244千元, + 較上年度減列資訊軟硬體設備維護等經費 + 909千元。" +2017,3506200200,6410000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動人事法制及銓敘行政業務經費800千 + 元,較上年度減列法規編印等經費1,179 + 千元。 +2.人事法制、管理及銓敘業務經費5,610千 + 元,較上年度減列辦理法制宣導業務等經 + 費164千元。" +2017,3506209800,732000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,6106200300,226490000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員保險管理及監理業務經費1,190 + 千元,較上年度減列公教人員保險監理委 + 員會委員兼職等經費96千元。 +2.補助公教人員保險事務經費225,300千元 + ,較上年度增列1,773千元。" +2017,6306205800,13722000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.5,"本年度預算數13,722千元,係早期退休公教 +人員生活困難之三節照護金,較上年度減列 +3,089千元。" +2017,7606205300,24401404000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員退休給付經費23,517,619千元, + 較上年度增列退休給付730,869千元。 +2.公務人員撫卹給付經費412,200千元,與 + 上年度同。 +3.公務人員殮葬補助經費34,820千元,與上 + 年度同。 +4.政務人員退職酬勞金給付經費365,918千 + 元,較上年度減列退職酬勞金、優惠存款 + 利息差額補貼等經費8,634千元。 +5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金經費17 + ,997千元,與上年度同。 +6.撥補政務人員退撫基金不足經費52,850千 + 元,較上年度增列6,756千元。" +2017,7706200600,2052000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.7.1, +2017,3506300100,153131000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費131,101千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,515千元。 +2.基本行政工作維持費22,030千元,較上年 + 度增列提升資安等級等經費1,858千元。" +2017,3506301100,1919000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, +2017,3506309800,1000000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2017,3506400100,100535000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費78,697千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費949千元。 +2.基本行政工作維持費14,206千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金30千元,增 + 列稅捐、汰換冰水主機及冷卻水管路等經 + 費541千元,計淨增511千元。 +3.資訊管理業務經費7,632千元,較上年度 + 增列汰換電腦網路設備等經費152千元。" +2017,3506401100,133439000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員考試錄取人員訓練經費70,039千 + 元,較上年度減列訓練等經費21,982千元 + 。 +2.公務人員晉升官等訓練經費52,409千元, + 較上年度減列警佐晉升警正官等訓練等經 + 費116千元。 +3.公務人員培訓之國內外交流合作經費4,32 + 3千元,較上年度增列辦理國際交流業務 + 活動等經費186千元。 +4.公務人員終身學習經費2,922千元,較上 + 年度減列汰換公務機關數位學習共用平台 + 設備及協助圖書資料整理業務服務等經費 + 1,325千元。 +5.高階公務人員訓練經費607千元,較上年 + 度減列辦理教學活動等經費68千元。 +6.公務人員行政中立訓練經費539千元,較 + 上年度減列一般事務費等60千元。 +7.文官學習科學發展計畫經費2,600千元, + 與上年度同。 +8.上年度追求卓越強化文官培訓功能計畫預 + 算業已編竣,所列3,327千元如數減列。" +2017,3506401200,78149000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費21,651千元,較上年度減列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額經費1,752千 + 元。 +2.基本行政工作維持費4,525千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金、水電費及 + 購置雜項設備等經費183千元。 +3.資訊管理業務經費828千元,較上年度減 + 列購置物品及資訊軟硬體設備等經費425 + 千元。 +4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費20,1 + 35千元,較上年度增列汰換雜項設備等經 + 費303千元。 +5.中區公務人員晉升官等訓練經費6,812千 + 元,較上年度減列委任公務人員晉升薦任 + 官等訓練等經費60千元。 +6.建物結構補強工程費24,198千元,較上年 + 度增列學員宿舍秋瑾樓及文康大樓耐震結 + 構補強工程等經費16,198千元。" +2017,3506409000,635000,交通及運輸設備,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般建築及設備,考試支出,5.5.4.1, +2017,3506409800,380000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,7706500100,40733000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費34,707千元,與上年度相同。 +2.基本行政工作維持費6,026千元,較上年 + 度增列資訊服務費及軟硬體設備費等2,10 + 7千元。" +2017,7706502100,12150000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數12,150千元,係辦理退撫基金 +監理業務所需經費,較上年度增列基金監理 +e化資訊平台等經費9,750千元。" +2017,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2017,7606605300,1420796000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.7.1,"本年度預算數1,420,796千元,係退撫基金 +運用收益未達法定收益,依法由國庫撥補之 +經費,較上年度增列680,796千元。" +2017,7706600100,114284000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費105,486千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費8,798千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金及水電空調 + 維護費等75千元。" +2017,7706600600,29429000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金收支及保管之規劃經費29,097千元, + 較上年度減列汰換電腦機房周邊設備等經 + 費639千元,增列資訊系統維護經費3,480 + 千元,計淨增2,841千元。 +2.基金收繳及退撫給與之撥付經費332千元 + ,較上年度減列文具紙張等經費3千元。" +2017,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3607010100,667105000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費615,331千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費25,2 + 43千元。 +2.基本行政工作維持費36,447千元,較上年 + 度減列購置辦公用品及退休職人員三節慰 + 問金等經費2,331千元。 +3.資訊管理經費15,327千元,較上年度減列 + 資訊系統維護費等5,024千元。" +2017,3607010300,7714000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.議事行政經費3,920千元,較上年度減列 + 雜項費用等經費691千元。 +2.國際監察事務活動經費3,794千元,與上 + 年度同。" +2017,3607010900,19494000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查巡察業務經費18,459千元,較上年度 + 增列一般事務費等612千元。 +2.委員國外考察經費1,035千元,較上年度 + 減列國外旅費500千元。" +2017,3607011200,8314000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比��如下: +1.公職人員財產申報經費6,101千元,較上 + 年度減列申報資料電腦鍵入費等130千元 + 。 +2.政治獻金申報經費1,413千元,較上年度 + 減列國內旅費等210千元。 +3.利益衝突迴避及遊說經費800千元,較上 + 年度增列一般事務費等527千元。" +2017,3607019000,35450000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, +2017,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,3607100100,937112000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費895,194千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費57,2 + 82千元。 +2.基本行政工作維持費36,656千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金1,488千元 + ,增列辦公廳舍耐震詳評作業等經費1,32 + 3千元,計淨減165千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費5, + 262千元,較上年度減列雲林縣審計室電 + 路工程經費1,600千元,增列宜蘭縣審計 + 室污水下水道接管工程及各審計室汰換冷 + 氣機等辦公事務設備經費1,625千元,計 + 淨增25千元。" +2017,3607101000,31803000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央政府審計工作經費29,028千元,較上 + 年度增列總決算審核報告及專案查核報告 + 印製費等154千元。 +2.審計訓練經費2,775千元,與上年度同。" +2017,3607102000,9760000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數9,760千元,係各縣市地方審 +計工作經費,與上年度同。" +2017,3607109000,0,土地購置,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, +2017,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,3607600100,66883000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費64,071千元,較上年度增列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費500千 + 元。 +2.基本行政工作維持費2,407千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等經費163 + 千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費40 + 5千元,較上年度增列電腦設備汰換等經 + 費80千元。" +2017,3607601000,1913000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數1,913千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2017,3607609000,0,交通及運輸設備,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.3.3.1, +2017,3607609800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3607620100,56752000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,148千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費209千元。 +2.基本行政工作維持費1,384千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金78千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費22 + 0千元,較上年度減列辦公廳舍整修等經 + 費120千元。" +2017,3607621000,1800000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,800千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2017,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2017,3607630100,40889000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費39,375千元,較上年度減列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費2,112 + 千元。 +2.基本行政工作維持費1,364千元,較上年 + 度減列耗材用品及退休職人員三節慰問金 + 等經費48千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費15 + 0千元,較上年度增列辦公廳舍整修經費 + 等25千元。" +2017,3607631000,940000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數940千元,係執行審計工作所 +需經費,與上年度同。" +2017,3607639000,0,交通及運輸設備,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.5.3.1, +2017,3607639800,80000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3607640100,57249000,無細項,監察院主管,��計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費54,824千元,較上年度減列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費2,750 + 千元。 +2.基本行政工作維持費2,325千元,較上年 + 度增列辦公廳舍耐震詳評等經費616千元 + 。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費10 + 0千元,較上年度減列圍牆、車庫屋頂及 + 儲藏更新整修等經費975千元。" +2017,3607641000,1577000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,577千元,係執行審計工作 +所需經費,較上年度增列差旅費等64千元。" +2017,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2017,3607660100,62893000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,466千元,較上年度減列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費218千 + 元。 +2.基本行政工作維持費1,824千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等經費108 + 千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費5, + 603千元,較上年度減列辦公大樓耐震補 + 強工程等經費2,582千元。" +2017,3607661000,1675000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,675千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2017,3607669000,635000,交通及運輸設備,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.7.3.1, +2017,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3607700100,71554000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費68,234千元,較上年度減列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費8,329 + 千元。 +2.基本行政工作維持費2,840千元,較上年 + 度減列國內旅費等267千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費48 + 0千元,較上年度增列購置掃描器及交換 + 器等經費105千元。" +2017,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.8.2,"本年度預算數1,538千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2017,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2017,3708010100,824532000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費752,784千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持經費61,342千元,較上 + 年度減列獎補助費等1,428千元。 +3.統計業務專案計畫經費5,449千元,較上 + 年度增列辦理內政統計各項調查等經費95 + 千元。 +4.綜合規劃業務專案計畫經費4,957千元, + 較上年度減列研究發展、管制考核、動員 + 會報、國會及新聞聯繫等經費247千元。" +2017,3708011000,159127000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方自治督導經費1,670千元,較上年度 + 減列研修地方制度相關法規及出國考察等 + 經費295千元。 +2.公民參政暨政黨政治經費2,030千元,較 + 上年度減列政治獻金宣導工作與政黨及全 + 國性政治團體資訊查詢系統維護等經費67 + 9千元。 +3.禮制及二二八國家紀念館事務經費32,873 + 千元,較上年度減列全國孝行獎選拔及表 + 揚與宣導等各項禮制活動及補助二二八事 + 件賠償金發放等經費10,063千元,增列孝 + 行獎得主獎勵金1,380千元,計淨減8,683 + 千元。 +4.政黨審議業務經費869千元,較上年度增 + 列出國考察政黨法制訂定及實務輔導經驗 + 109千元。 +5.宗教事務推動與發展經費14,958千元,較 + 上年度減列宗教文化創意沃土計畫等經費 + 5,819千元。 +6.地方行政工作經費83,776千元,較上年度 + 減列235,050千元,包括: + (1)督導地方行政業務、推動公共造產及 + 調解行政業務等經費2,232千元,較上 + 年度減列393千元。 + (2)補助鄉鎮市辦理公共造產工作績優等 + 經費10,886千元,較上年度減列1,922 + 千元。 + (3)健全地方發展均衡基礎建設計畫總經 + 費2,000,000千元,分6年辦理,102至1 + 05年度已編列1,715,571千元,本年度 + 續編第5年經費70,658千元,較上年度 + 減列232,735千元。 +7.殯葬管理經費2,725千元,較上年度淨減9 + 2,728��元,包括: + (1)辦理殯葬管理業務宣導及捐助辦理殯 + 葬相關研究及活動等經費2,725千元, + 較上年度增列1,048千元。 + (2)上年度殯葬設施示範計畫第3期計畫預 + 算業已編竣,所列93,776千元如數減列 + 。 +8.協助民間各界辦理國家重大慶典20,226千 + 元,較上年度減列9,028千元。" +2017,3708011500,169113000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導改進戶籍行政經費1,229千元,較上 + 年度減列戶政日慶祝活動等經費217千元 + 。 +2.加強改進國籍行政經費439千元,較上年 + 度減列辦理國籍法規與實務研習會等經費 + 78千元。 +3.辦理戶籍人口統計經費1,091千元,較上 + 年度減列編印人口統計資料等經費193千 + 元。 +4.推行人口政策經費1,294千元,較上年度 + 減列推動人口政策及教育等經費234千元 + 。 +5.戶役政資訊作業及管理經費164,027千元 + ,較上年度減列戶役政機房維護等經費1, + 784千元。 +6.戶政人員之培訓經費1,033千元,較上年 + 度減列182千元。 +7.上年度辦理戶政行動化服務推廣建置計畫 + 預算業已編竣,所列8,129千元如數減列 + 。 +8.上年度辦理全國戶役政系統集中化規劃計 + 畫預算業已編竣,所列15,000千元如數減 + 列。" +2017,3708012500,302345000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, +2017,3708012700,925236000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費468,371千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額經費50,484 + 千元。 +2.基本行政工作維持費3,031千元,較上年 + 度減列辦理國土測繪中心研考及管理等經 + 費987千元。 +3.測繪控制點管理維護經費4,715千元,較 + 上年度減列一般事務費等832千元。 +4.資料供應及受託測量經費15,795千元,較 + 上年度減列一般事務費等898千元。 +5.測繪科技發展計畫經費17,047千元,較上 + 年度減列資訊軟硬體設備等經費1,752千 + 元。 +6.地籍圖重測後續計畫,總經費2,611,032 + 千元,分9年辦理,104至105年度已編列4 + 91,042千元,本年度續編第3年經費237,1 + 60千元,較上年度減列8,361千元。 +7.國土測繪圖資更新及維運計畫-土地測量 + 總經費1,165,500千元,分5年辦理,105 + 年度已編列209,296千元,本年度續編第2 + 年經費179,117千元,較上年度減列30,17 + 9千元。" +2017,3708012800,122662000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費114,925千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費9,78 + 2千元。 +2.基本行政工作維持費1,867千元,較上年 + 度減列其他業務租金、國內旅費及一般事 + 務費等654千元。 +3.規劃設計監工業務經費5,870千元,較上 + 年度減列購置雜項設備、資訊服務費及國 + 內旅費等902千元,增列辦理鄉村區土地 + 問題分析及解決方案探討之委託研究等經 + 費1,692千元,計淨增790千元。" +2017,3708013000,148490000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃及推動辦公室電腦化作業經費43,456 + 千元,較上年度減列汰換電腦及網路週邊 + 設備等經費2,670千元,增列辦理資訊中 + 心房屋建築結構補強經費6,498千元,計 + 淨增3,828千元。 +2.行政資訊系統開發及維護處理經費18,833 + 千元,較上年度減列辦理建築管理智慧化 + 服務計畫等經費1,964千元。 +3.內政圖資整合應用計畫總經費436,500千 + 元,分5年辦理,105年度已編列86,278千 + 元,本年度續編第2年經費34,962千元, + 較上年度減列51,316千元。 +4.新增強化自然人憑證應用服務計畫總經費 + 313,900千元,分4年辦理,本年度編列第 + 1年經費51,239千元。 +5.上年度自然人憑證創新應用服務推廣計畫 + 預算業已編竣,所列71,286千元如數減列 + 。" +2017,3708019000,0,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.8.1, +2017,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2017,6108013700,20851147000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農民保險業務經費20,848,384千元,較上 + 年度減列補助農民參加農民健康保險經費 + 149,073千元、農民參加全民健康保險經 + 費等259,896千元,增列彌補農民健康保 + 險虧損等經費143,935千元,計淨減265,0 + 34千元。 +2.農民保險監理業務經費2,763千元,較上 + 年度減列農民健康保險監理委員會委員兼 + 職費及醫師辦理審查業務等經費260千元 + ,增列辦理農民健康保險費率精算及財務 + 評估委託研究1,620千元,計淨增1,360千 + 元。" +2017,6308013500,20002000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 + 費8,043千元,較上年度減列補助人民團 + 體辦理各項重要紀念節慶及業務活動等經 + 費1,880千元。 +2.健全職業團體組織經費1,072千元,較上 + 年度減列辦理職業團體幹部及團體輔導之 + 研習等經費189千元。 +3.健全合作社場組織經費4,264千元,較上 + 年度減列辦理合作事業入口網站及合作事 + 業管理資訊系統建置等經費4,787千元。 +4.強化合作事業輔導經費6,623千元,較上 + 年度減列辦理合作行政人員、合作及儲蓄 + 互助社各類訓練講習等經費257千元。" +2017,5608112000,187750000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 + 33,138千元,較上年度減列辦理國家公園 + 永續發展相關資訊業務等經費4,822千元 + 。 +2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 + 5,000千元,較上年度淨減617千元,包括 + : + (1)時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資 + 整合應用計畫(105-109年)-因應氣 + 候變遷調適策略之智慧國家公園資料庫 + 及系統規劃建置計畫總經費35,000千元 + ,分5年辦理,105年度已編列3,000千 + 元,本年度續編第2年經費5,000千元, + 較上年度增列2,000千元。 + (2)上年度辦理智慧生態計畫預算業已編 + 竣,所列2,617千元如數減列。 +3.都會公園管理與維護經費53,812千元,較 + 上年度減列高雄及台中都會公園公共設施 + 維護等經費13,337千元。 +4.健全國家公園保護區系統之資源調查及經 + 營管理計畫經費3,300千元,較上年度減 + 列環境整理等經費1,235千元。 +5.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計 + 畫經費92,500千元,較上年度減列房屋建 + 築及設備等經費4,904千元。" +2017,5608113000,241555000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, +2017,5608118100,127345000,國土永續發展基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,農業支出,7.2.3.1, +2017,5708110100,1598756000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,556,575千元,較上年度減 + 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費48 + ,555千元。 +2.基本行政工作維持費28,734千元,較上年 + 度減列一般行政事務等經費8,742千元。 +3.營建資訊系統開發管理與維護經費13,447 + 千元,較上年度減列35,052千元,包括: + (1)資訊軟硬體設備等經費13,447千元, + 較上年度減列2,942千元。 + (2)上年度辦理建築管理智慧化服務計畫 + 預算業已編竣,所列32,110千元如數減 + 列。" +2017,5708111000,2450215000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 + 擬審議、規劃管理經費30,751千元,較上 + 年度淨減13,350千元,包括: + (1)研擬國土、區域發展政策與土資場及 + 營建餘土資訊等經費21,251千元,較上 + 年度減列委託辦理台北都會區域計畫等 + 經費3,350千元。 + (2)海岸環境營造計畫(104-109年)-海 + 岸規劃及資料庫建置計畫總經費57,000 + 千元,分6年辦理,104至105年度已編 + 列31,000千元,本年度續編第3年經費6 + ,000千元,較上年度減列11,000千元。 + (3)時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資 + 整合應用計畫(105-109年)-環境敏 + 感地區查詢單一窗口計畫總經費16,500 + 千元,分5年辦理,105年度已編列2,50 + 0千元,本年度續編第2年經費3,500千 + 元,較上年度增列1,000千元。 +2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 + 建設經費2,895千元,較上年度減列965千 + 元。 +3.住宅計畫、住宅政策之推動及建築開發經 + 理業輔導管理經費1,032,253千元,較上 + 年度淨增1,026,791千元,包括: + (1)辦理住宅需求動向調查等經費3,814千 + 元,較上年度減列補助九二一震災受災 + 戶租金折價損失及先租後售折價差額損 + 失等經費1,648千元。 + (2)新增撥補住宅基金辦理社會住宅政策1 + ,028,439千元。 +4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 + 作經費49,404千元,較上年度淨增20,787 + 千元,包括: + (1)辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維 + 護、諮詢、操作訓練及系統開發工作等 + 經費4,504千元,較上年度減列1,113千 + 元。 + (2)永續智慧城市-智慧綠建築與社區推 + 動方案(105-108年)總經費113,000千 + 元,分4年辦理,105年度已編列23,000 + 千元,本年度續編第2年經費23,900千 + 元,較上年度增列900千元。 + (3)新增第五階段電子化政府計畫─數位 + 政府(106-109年)─數位建築創新應 + 用服務建置計畫,總經費74,660千元, + 分4年辦理,本年度編列第1年經費21,0 + 00千元。 +5.辦理建築師管理與輔導工作經費9,410千 + 元,較上年度增列傑出建築師評選等經費 + 4,017千元。 +6.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 + 管理經費10,872千元,較上年度減列2,95 + 7千元,包括: + (1)建築物實施耐震能力評估及補強方案 + 經費8,208千元,較上年度減列2,752千 + 元。 + (2)推動公寓大廈及社區管理維護等經費2 + ,664千元,較上年度減列205千元。 +7.推動市區道路管理及辦理公共設施保留地 + 等經費2,836千元,較上年度減列代辦工 + 程訴訟費等經費945千元。 +8.辦理共同管道及建設下水道等業務管理經 + 費66,900千元,較上年度減列25,567千元 + ,包括: + (1)辦理共同管道及建設下水道等業務管 + 理經費1,100千元,較上年度減列367千 + 元。 + (2)時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資 + 整合應用計畫(105-109年)-公共設 + 施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫 + 總經費460,000千元,分5年辦理,105 + 年度已編列91,000千元,本年度續編第 + 2年經費65,800千元,較上年度減列25, + 200千元。 +9.振興建築投資業減輕購屋者利息負擔經費 + 3,660千元,較上年度減列843千元,包括 + : + (1)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 + 息補貼925千元,較上年度減列157千元 + 。 + (2)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 + 人負擔之利息差額265千元,較上年度 + 減列67千元。 + (3)辦理莫拉克颱風受災戶住宅補貼方案2 + ,470千元,較上年度減列619千元。 +10.都市計畫與營建行政經費24,467千元, + 較上年度增列補助國內營造業赴海外拓點 + 業務等經費1,844千元。 +11.城鎮風貌型塑整體計畫-城鎮風貌型塑 + 計畫,總經費6,004,000千元,分年辦理 + ,102至105年度已編列4,491,163千元, + 本年度續編1,216,767千元,較上年度增 + 列254,865千元。" +2017,5708112100,189486000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費9,442千元,較上年 + 度減列資訊設備等經費911千元。 +2.城鄉發展經費4,102千元,較上年度減列 + 委託辦理區域及城鄉發展相關課題研擬作 + 業等經費1,369千元。 +3.區域規劃經費15,900千元,較上年度增列 + 花東地區永續發展策略計畫及相關行政作 + 業經費900千元。 +4.國家重要濕地復育經費118,742千元,較 + 上年度淨減33,658千元,包括: + (1)新增國家濕地保育計畫(106-110年)總 + 經費892,970千元,分5年辦理,本年度 + 編列第1年經費118,742千元。 + (2)上年度辦理國家重要濕地保育計畫(1 + 00-105年)預算業已編竣,所列152,40 + 0千元如數減列。 +5.都市計畫書圖重製暨整合應用計畫(103- + 107年)總經費252,140千元,分5年辦理 + ,103至105年度已編列140,548千元,本 + 年度續編第4年經費41,300千元,較上年 + 度減列8,700千元。" +2017,5708119000,3598000,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.7.1, +2017,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.8,仍照上年度預算數編列。 +2017,5808115500,5870737000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.市區道路建設發展及研究考核經費7,287 + 千元,較上年度減列1,286千元。 +2.生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路) + (104-107年)總經費30,000,000千元, + 分4年辦理,104至105年度已編列12,433, + 691千元,本年度續編第3年經費4,815,00 + 0千元,較上年度減列1,731,036千元。 +3.城鎮風貌型塑整體計畫-市區道路人本環 + 境建設計畫,總經費6,596,000千元,��� + 年辦理,102至105年度已編列5,346,908 + 千元,本年度續編1,048,450千元,較上 + 年度減列390,800千元。 +4.上年度歸墊航港建設基金墊付興建重陽大 + 橋、永福橋及福和橋之銀行貸款本息預算 + 業已編竣,所列8,550千元如數減列。" +2017,7108114000,11592460000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動下水道工程作業經費2,779千元,較 + 上年度減列水電費等927千元。 +2.污水下水道第五期建設計畫(104-109年 + )總經費92,712,000千元,分6年辦理,1 + 04至105年度已編列24,133,135千元,本 + 年度續編第3年經費11,589,681千元,較 + 上年度減列1,099,175千元。" +2017,3708210100,15149023000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,民政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,089,437千元,較上年度增 + 列缺額補實等人事費182,696千元。 +2.基本行政工作維持費59,586千元,較上年 + 度減列電話通訊、印刷、環境佈置及各項 + 專業訓練講習等經費6,210千元。" +2017,3708211000,608334000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,民政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.強化警備應變措施、社會治安維護及國際 + 警察合作經費93,797千元,較上年度減列 + 第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉 + 治安維護專案工作、執行擴大臨檢等經費 + 107,426千元,增列出國考察反恐作業所 + 需旅費及辦理重大人為危安事件實警演練 + 等經費1,036千元,計淨減106,390千元。 +2.交通安全維護及交通秩序規劃經費7,772 + 千元,較上年度減列辦理各項專業講習班 + 及兵役替代役交通助理人員專業訓練等經 + 費792千元。 +3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 + 經費136,666千元,較上年度減列補助警 + 察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全 + 基金等經費100,775千元。 +4.強化警用裝備、車輛等後勤業務經費100, + 780千元,較上年度減列員警射擊訓練用 + 子彈、房屋建築修繕及公務車輛油料等經 + 費32,362千元,增列辦理警光山莊或會館 + 委外經營可行性評估經費954千元,計淨 + 減31,408千元。 +5.強化警政婦幼安全及推動社區治安業務經 + 費57,733千元,較上年度減列推動社區治 + 安計畫及委託研究等經費9,187千元。 +6.警察業務管理經費10,342千元,較上年度 + 減列電話系統數據傳輸費、警察法規整理 + 及編纂等經費3,852千元。 +7.加強警察教育訓練業務經費86,971千元, + 較上年度減列各項常訓設施維修及設備汰 + 換、訓練教官鐘點費等12,418千元,增列 + 反恐訓練中心維運管理等經費22,169千元 + ,計淨增9,751千元。 +8.電子處理警政資料經費114,273千元,較 + 上年度減列電腦主機及終端工作站設備維 + 護等經費2,850千元,增列警政巨量資料 + 分析與應用案所需數據通訊費、資訊安全 + 檢測服務費等3,274千元,計淨增424千元 + 。" +2017,3708211200,230613000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,民政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.警察通訊所辦理有線及無線電訊電路工作 + 經費73,417千元,較上年度淨減94,649千 + 元,包括: + (1)基本行政工作維持與有線及無線電訊 + 業務工作經費67,528千元,較上年度減 + 列數據通訊、中容量微波通訊系統、汰 + 換工程車1輛及通訊車1輛等經費18,969 + 千元,增列汰換個人電腦及警政發展方 + 案(第2期)-充實警用車輛計畫汰換 + 工程車1輛、通訊車1輛、勤務車1輛等 + 經費8,885千元,計淨減10,084千元。 + (2)警政發展方案(第2期)-提升警用通 + 訊系統效能計畫總經費268,110千元, + 分4年辦理,104至105年度已編列151,8 + 54千元,本年度續編第3年經費5,889千 + 元,較上年度減列84,565千元。 +2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 + 及零組件製造業務經費5,888千元,較上 + 年度減列網際網路維護費及汰購伺服器等 + 經費1,506千元,增列汰購有網管路由交 + 換器及警用彈殼回收檢測器等經費756千 + 元,計淨減750千元。 +3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 + 經費64,337千元,較上年度減列電費、竹 + 子山發射站屋頂防水工程、汰換通訊車1 + 輛、臺南分臺調幅發射機及主播音室高階 + 廣播級混音器等經費12,188千元,增列汰 + 換廣播級混音器、路況通報語音系統及臺 + 東發射站發射機等經費11,707千元,計淨 + 減481千元�� +4.民防指揮管制所辦理防情管制業務及通信 + 設施工作經費28,099千元,較上年度減列 + 資安健診、汰換天線鐵塔及高階伺服器等 + 經費5,152千元,增列弱點掃瞄暨滲透測 + 試、中央遙控警報系統維護及北宜分所辦 + 公廳舍屋頂防水工程等經費18,493千元, + 計淨增13,341千元。 +5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費38 + ,718千元,較上年度減列水電費、通訊費 + 、汰換巡邏車1輛及巡邏機車4輛、局本部 + 舊大樓防火避難設施改建工程及臺北分局 + 中壢派出所耐震補強工程等經費11,581千 + 元,增列高雄分局臺南分駐所耐震補強工 + 程及警政發展方案(第2期)-充實警用 + 車輛計畫汰換巡邏車2輛、吉普式巡邏車1 + 輛、巡邏機車16輛等經費10,594千元,計 + 淨減987千元。 +6.高雄港務警察總隊辦理高雄港區治安維護 + 工作經費6,505千元,較上年度減列員警 + 服裝及文康活動等經費1,261千元。 +7.臺中港務警察總隊辦理臺中港及麥寮工業 + 專用港港區治安維護工作經費5,333千元 + ,較上年度減列文康活動及伺服器主機等 + 經費478千元。 +8.基隆港務警察總隊辦理基隆港區治安維護 + 工作經費4,676千元,較上年度減列員警 + 服裝及文康活動等經費390千元。 +9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港及和平工業 + 專用港港區治安維護工作經費3,640千元 + ,較上年度減列員警服裝、文康活動、汰 + 換電子自動交換機及伺服器等經費873千 + 元。" +2017,3708211300,542600000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,民政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.保安警察第一總隊辦理警力派遣、訓練、 + 警戒及秩序維護業務等經費211,368千元 + ,較上年度減列土地租金、石牌營區忠勇 + 樓防水工程、汰換勤務車1輛、大型警備 + 車(40人座)12輛及大型警備車(21人座 + )1輛等經費76,233千元,增列石牌營區 + 行政大樓等耐震補強工程及警政發展方案 + (第2期)-充實警用車輛計畫汰換小型 + 警備車2輛、大型警備車(40人座)11輛 + 、大型警備車(21人座)1輛、鐵網拖車3 + 輛等經費95,852千元,計淨增19,619千元 + 。 +2.保安警察第二總隊刑事警察大隊辦理查緝 + 盜版、仿冒及保護智慧財產權業務等經費 + 25,935千元,較上年度減列水電費、汰換 + 機房網路交換器及偵防車3輛等經費6,239 + 千元,增列未經銓敘退休人員優惠存款利 + 息差額補貼及警政發展方案(第2期)- + 充實警用車輛計畫汰換偵防車3輛等經費7 + ,746千元,計淨增1,507千元。 +3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 + 經費57,042千元,較上年度減列消防管路 + 設施整修工程及貨櫃安全檢查資訊系統等 + 經費14,094千元,增列辦公大樓耐震補強 + 工程、檢查儀碘化鈉感測子及警政發展方 + 案(第2期)-充實警用車輛計畫汰換小 + 型警備車2輛、巡邏車1輛、勤務車1輛等 + 經費17,802千元,計淨增3,708千元。 +4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 + 警戒及秩序維護業務等經費41,380千元, + 較上年度減列水電費、汰換大型警備車4 + 輛、小型警備車2輛、巡邏機車4輛及信義 + 樓耐震補強工程等經費25,001千元,增列 + 仁愛樓耐震補強工程及警政發展方案(第 + 2期)-充實警用車輛計畫汰換大型警備 + 車1輛、小型警備車2輛、勤務車2輛、巡 + 邏機車7輛等經費21,087千元,計淨減3,9 + 14千元。 +5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 + 警戒及秩序維護業務等經費49,855千元, + 較上年度減列水電費、仁武及岡山營區整 + 修工程、汰換大型警備車2輛等經費23,45 + 9千元,增列仁武營區一大二中房舍整修 + 工程、岡山營區耐震補強工程、汰換堆疊 + 式網路核心交換系統及警政發展方案(第 + 2期)-充實警用車輛計畫汰換大型警備 + 車2輛等經費21,759千元,計淨減1,700千 + 元。 +6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 + 及中央憲政機關駐衛業務等經費103,807 + 千元,較上年度減列水電費、勤務旅費、 + 辦公廳舍整修等經費34,704千元,增列電 + 腦軟硬體設備系統滲透測試費及警政發展 + 方案(第2期)-充實警用車輛計畫汰換 + 小型警備車4輛、偵防車1輛、巡邏車1輛 + 、巡邏機車19輛等經費9,038千元,計淨 + 減25,666千元。 +7.保安警察第七總隊辦理維護派駐機關安全 + 執行專責任務等經費53,213千元,較上年 + 度減列刑事辦案偵訊室整修工程及汰換勤 + 務車3輛、偵防車4輛、吉普式偵防車8輛 + 、巡邏車1輛、巡邏機車5輛等經費15,868 + 千元,增列警政發展方案(第2期)-充 + 實警用車輛計畫汰換勤務車1輛、偵防車1 + 輛及巡邏機車17輛等經費3,006千元,計 + 淨減12,862千元。" +2017,3708211400,266346000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,民政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費24,015千元,較上年 + 度減列房屋建築養護費及辦公器具養護費 + 等2,677千元,增列未經銓敘退休人員優 + 惠存款利息差額補貼及文康活動等經費1, + 259千元,計淨減1,418千元。 +2.維持交通秩序及安全經費242,331千元, + 較上年度淨減5,896千元,包括: + (1)交通秩序及安全工作經費167,775千元 + ,較上年度減列車輛油料及保險費等11 + ,937千元,增列違規通知單郵資及交通 + 執法器材檢驗費等2,505千元,計淨減9 + ,432千元。 + (2)辦理警政發展方案(第2期)-充實警 + 用車輛計畫汰換勤務車4輛、偵防車8輛 + 及巡邏車22輛等經費40,560千元,較上 + 年度減列7,560千元。 + (3)新增辦理第二、第四公路警察大隊辦 + 公廳舍耐震補強工程、購置多功能數位 + 固定桿及呼氣酒精分析儀等經費33,996 + 千元。 + (4)上年度辦理勤務寢室耐震補強工程、 + 汰換無線電手提臺、有線電話設備及骨 + 幹網路交換器等預算業已編竣,所列22 + ,900千元如數減列。" +2017,3708211500,507464000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,民政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持經費84,884千元,較上 + 年度減列環境佈置及各項雜支等經費1,74 + 8千元。 +2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費42,582千 + 元,較上年度減列指紋電腦系統及活體掃 + 描設備維護等經費5,402千元,增列去氧 + 核醣核酸鑑識血清等相關耗材4,654千元 + ,計淨減748千元。 +3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費11 + ,053千元,較上年度減列駐外刑事聯絡官 + 偵辦涉外案件工作費等1,698千元,增列 + 強化跨國打擊犯罪成效主動出擊赴國外洽 + 談跨國合作、追緝外逃通緝犯及偵辦刑案 + 等經費4,692千元,計淨增2,994千元。 +4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費6,44 + 2千元,較上年度減列延聘國內外專家講 + 授課程及辦理鑑識研習會等經費2,507千 + 元。 +5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 + 146,801千元,較上年度減列調取通信紀 + 錄費、刑事辦案工作費及尿液檢驗費等17 + ,989千元,增列兩岸共同打擊犯罪等經費 + 1,247千元,計淨減16,742千元。 +6.辦理刑事偵防綜合業務經費99,285千元, + 較上年度減列受損檔案修復建檔等經費2, + 060千元,增列通訊監察系統維護等經費1 + 3,384千元,計淨增11,324千元。 +7.充實刑事警察設備經費116,417千元,較 + 上年度淨減220,670千元,包括: + (1)購置刑事、鑑識偵防器材及辦公事務 + 設備等經費6,880千元,較上年度減列1 + ,640千元。 + (2)辦理警政發展方案(第2期)-充實警 + 用車輛計畫汰換偵防車21輛12,600千元 + ,較上年度增列420千元。 + (3)辦理警政發展方案(第2期)-精進鑑 + 識及防爆設備計畫總經費72,270千元, + 分4年辦理,104至105年度已編列54,37 + 0千元,本年度續編第3年經費12,166千 + 元,較上年度減列5,734千元。 + (4)辦理警政發展方案(第2期)-通訊監 + 察系統建置計畫總經費231,906千元, + 分3年辦理,其中本科目104至105年度 + 已編列171,620千元,本年度續編最後1 + 年經費54,606千元,較上年度減列60,6 + 14千元。 + (5)新增偵防大樓廁所整修工程3,731千元 + 。 + (6)新增網站防護暨網路存取控制案、全 + 球資訊網站後續功能擴充案及建置自動 + 化社群網路資訊分析平臺等經費8,366 + 千元。 + (7)新增165反詐騙專線虛擬主機平臺擴充 + 及設備更新3,790千元。 + (8)新增數位攝影機、雙(單)鏡頭遠端 + 監控設備及數位可錄影式望遠鏡等經費 + 1,378千元。 + (9)新增數位式顯微分析系統2,900千元。 + (10)新增毛細管電泳分析儀、DNA冷凍保 + 存設備及冷藏暫存設備等經費10,000千 + 元。 + (11)上年度辦理偵查第八大隊廳舍耐震補 + 強工程、建置雲端與IP定位資料保存實 + 驗平臺、購置微物跡證鏡檢及顯微光譜 + 分析法鑑析設備等預算業已編竣,所列 + 183,267千元如數減列。" +2017,3708211600,2029996000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,民政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政及教務工作維持費64,393千元, + 較上年度減列房屋修繕、印刷及清潔等經 + 費4,354千元,增列學生寢室瓦斯及基礎 + 設施維護等經費3,645千元,計淨減709千 + 元。 +2.基本教學訓輔工作經費117,314千元,較 + 上年度淨增23,251千元,包括: + (1)辦理教學訓輔工作經費92,102千元, + 較上年度增列學生書籍印製費、教室及 + 實驗室水電費等15,307千元。 + (2)新增學生宿舍大樓新建工程委託專業 + 代辦等相關經費1,000千元。 + (3)新增日新樓及至善樓耐震補強工程、 + 三民樓熱水管線更新工程、中興樓變電 + 站變壓器更新及教務行政管理系統改版 + 升級等經費24,212千元。 + (4)上年度辦理樹人樓教師研究室改建教 + 室工程、圖書館自動化系統升級及購置 + 雙層鋁床等預算業已編竣,所列17,268 + 千元如數減列。 +3.學生公費1,836,289千元,較上年度減列 + 消防專業訓練及學生服裝費等23,250千元 + ,增列學生生活津貼、主副食費及射擊教 + 學用子彈等經費182,853千元,計淨增159 + ,603千元。 +4.辦理招生考試工作經費12,000千元,與上 + 年度同。" +2017,3708219000,11976000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.3.8.1, +2017,3708219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,民政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 +2017,3708410100,576944000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費558,587千元,較上年度增列 + 一般警察特考錄取人員健保費253千元。 +2.基本行政工作維持費18,357千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等經費994 + 千元。" +2017,3708410200,443540000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教務行政及警察博物館工作維持經費6,58 + 1千元,較上年度減列編印警學叢刊等經 + 費481千元。 +2.教學訓輔基本工作維持經費92,834千元, + 較上年度減列科學館整修等經費10,800千 + 元。 +3.出國研究及出席國際會議經費334千元, + 較上年度減列刑事鑑識教學研究出國培訓 + 計畫等經費96千元。 +4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 + 經費22,710千元,較上年度減列學生沐浴 + 用天然瓦斯等經費2,004千元。 +5.員警升(在)職暨特考班教育訓練及生活 + 管理經費46,641千元,較上年度增列辦理 + 參加警察特考及格人員訓練班所需生活津 + 貼及訓練等經費4,025千元。 +6.學生公費267,440千元,較上年度減列學 + 生生活津貼等經費8,978千元。 +7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費1,05 + 1千元,較上年度減列辦理推廣教育學分 + 班經費180千元。 +8.辦理招生考試工作經費5,949千元,較上 + 年度減列試務經費170千元。" +2017,3708419000,251684000,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,民政支出,7.4.3.1, +2017,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3708510100,776143000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費704,816千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費11,7 + 34千元。 +2.基本行政工作維持費71,327千元,較上年 + 度減列通訊費等1,413千元,增列購置辦 + 公應勤設備經費95千元,計淨減1,318千 + 元。" +2017,3708511000,775093000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強災害管理工作經費98,661千元,較上 + 年度減列78,941千元,包括: + (1)辦理各類災害預防、防災、逃生媒體 + 宣導等經費23,361千元,較上年度減列 + 辦理災害防救專案性規劃及分析等經費 + 1,040千元。 + (2)災害防救深耕第2期計畫總經費424,54 + 0千元,分4年辦理,103至105年度已編 + 列349,240千元,本年度續編最後1年經 + 費75,300千元,較上年度減列77,901千 + 元。 +2.加強火災預防與危險物品管理工作經費85 + ,283千元,較上年度減列8,537千元,包 + 括: + (1)辦理各級消防機關消防安全檢查人員 + 專業講習及購置火災現場勘查鑑定儀器 + 設備等經費16,098千元,較上年度減列 + 辦理整合及提升火災預防管理暨火災調 + 查資訊系統等經費6,893千元。 + (2)辦理液化石油氣新出廠容器及一般��� + 竹煙火登錄、型式認可、個別認可及合 + 格標示印製核發等經費69,185千元,較 + 上年度減列1,644千元。 +3.加強救災救護工作經費152,149千元,較 + 上年度淨增31,306千元,包括: + (1)辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓 + 練及購置救護裝備等經費33,108千元, + 較上年度減列辦理各級救護技術員訓練 + 等經費12,095千元。 + (2)精進消防救災裝備器材計畫總經費285 + ,258千元,分4年辦理,105年度已編列 + 50,000千元,本年度續編第2年經費80, + 850千元,較上年度增列30,850千元。 + (3)新增義消組織充實人力與裝備器材計 + 畫總經費321,817千元,分5年辦理,本 + 年度編列第1年經費38,191千元。 + (4)上年度充實民間救難團體及救難志願 + 組織裝備器材計畫預算業已編竣,所列 + 25,640千元如數減列。 +4.加強防救災資通訊工作經費163,673千元 + ,較上年度淨減33,267千元,包括: + (1)辦理防救災資通訊系統、衛星及微波 + 通訊系統維護等經費125,681千元,較 + 上年度減列辦理防救災專用衛星及微波 + 通訊系統等維運相關事務經費13,193千 + 元。 + (2)新增救災雲賡續計畫總經費395,493千 + 元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 + 37,992千元。 + (3)上年度防救災雲端計畫預算業已編竣 + ,所列58,066千元如數減列。 +5.加強消防訓練中心工作經費256,845千元 + ,較上年度減列149,672千元,包括: + (1)辦理消防役訓練、擴大消防及義消人 + 員實火專業訓練等經費62,900千元,較 + 上年度減列辦理各項消防專業在職教育 + 訓練等經費12,094千元,增列水上水下 + 救生訓練場經費7,750千元,計淨減4,3 + 44千元。 + (2)消防署訓練中心充實建置計畫總經費9 + 14,129千元,分6年辦理,104至105年 + 度已編列361,766千元,本年度續編第3 + 年經費193,945千元,較上年度減列145 + ,328千元。 +6.加強特種搜救工作經費18,482千元,較上 + 年度減列北部分隊勤務辦公廳舍租金等2, + 238千元。" +2017,3708512000,2309000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基隆港務消防業務960千元,較上年度減 + 列未經銓敘退休人員利息差額補貼等經費 + 32千元。 +2.臺中港務消防業務334千元,較上年度減 + 列退休職人員三節慰問金24千元。 +3.高雄港務消防業務656千元,較上年度減 + 列未經銓敘退休人員利息差額補貼等經費 + 86千元。 +4.花蓮港務消防業務359千元,較上年度減 + 列退休職人員三節慰問金18千元。" +2017,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3708550100,182553000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費180,275千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費2,278千元,較上年 + 度減列水電及通訊等經費766千元。" +2017,3708551000,6531297000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.徵兵處理經費336,870千元,較上年度增 + 列補助地方政府辦理役男體複檢經費52,2 + 40千元。 +2.役政人員培訓計畫經費430千元,較上年 + 度減列辦理役政及替代役業務人員訓練、 + 講習等經費77千元。 +3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 + 救助經費161,544千元,較上年度增列常 + 備役役男暨其家屬生活扶慰助及軍人公墓 + 整修建工程等經費16,978千元。 +4.兵役宣導工作經費1,870千元,與上年度 + 同。 +5.辦理替代役工作經費6,030,583千元,較 + 上年度減列替代役役男保險及基礎訓練等 + 經費96,125千元。" +2017,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2017,3708580100,3208185000,無細項,內政部主管,移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,178,736千元,較上年度減 + 列撥補勞工退休準備金專戶差額經費37,7 + 30千元及增列職員25人之人事費14,857千 + 元,計淨減22,873千元。 +2.基本行政工作維持費29,449千元,較上年 + 度減列替代役訓練等經費2,460千元。" +2017,3708581100,1106762000,無細項,內政部主管,移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.貫徹執行入出國及移民政策經費189,695 + 千元,較上年度減列水電費、通訊費及其 + 他業務租金���經費9,961千元。 +2.辦理海外事務及人流管理工作經費45,015 + 千元,較上年度減列駐外工作組就地僱用 + 人員薪資等經費3,574千元。 +3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 + 費433,173千元,較上年度淨增17,145千 + 元,包括: + (1)入出國移民管理資訊系統維運經費316 + ,706千元,較上年度增列建置入境航前 + 旅客審查系統暨相關設備等經費20,351 + 千元。 + (2)移民資訊雲端服務發展計畫總經費258 + ,581千元,分3年辦理,104至105年度 + 已編列172,270千元,本年度續編最後1 + 年經費86,311千元,較上年度減列3,68 + 9千元。 + (3)建構新住民數位公平機會計畫總經費1 + 69,750千元,分4年辦理,105年度已編 + 列29,673千元,本年度續編第2年經費3 + 0,156千元,較上年度增列483千元。 +4.移民輔導人口販運防制及居留定居管理經 + 費341,393千元,較上年度減列庇護安置 + 處所管理服務費及辦公事務等經費5,590 + 千元。 +5.加強入出國及移民管理規劃經費5,404千 + 元,較上年度減列辦理大陸專業及商務人 + 士線上系統電話諮詢等經費1,617千元。 +6.執行外來人口管理服務及違法調查處理業 + 務經費81,095千元,較上年度減列61,299 + 千元,包括: + (1)辦理移民服務、入出國管理、外來人 + 口訪查、收容管理及遣返業務經費53,6 + 41千元,較上年度減列辦公廳舍整修及 + 清潔費保全等經費3,753千元。 + (2)臺中辦公廳舍興建工程計畫總經費167 + ,680千元,分5年辦理,102至105年度 + 已編列140,226千元,本年度續編最後1 + 年經費27,454千元,較上年度減列57,5 + 46千元。 +7.執行國境管理及查驗許可經費10,987千元 + ,較上年度增列查驗章差替印及印油等經 + 費1,420千元。" +2017,3708589000,19893000,交通及運輸設備,內政部主管,移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, +2017,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5208610100,81315000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費76,015千元,與上年度相同。 +2.基本行政工作維持費5,300千元,較上年 + 度減列一般事務費及水電費等1,069千元 + 。" +2017,5208615500,509106000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃經費9,301千元,較上年度減列 + 全人關懷生活環境科技發展中程個案計畫 + 、建築與都市計畫法規組織及經營管理研 + 究及建築資料電腦化與服務等經費9,372 + 千元,新增高齡者安全安心生活環境科技 + 計畫經費8,787千元,計淨減585千元。 +2.安全防災經費42,428千元,較上年度減列 + 建築防火安全工程創新科技及應用研發計 + 畫經費、都市與建築減災與調適科技精進 + 及整合應用發展計畫、鋼構建築複合性災 + 害作用下耐火科技研發計畫2,650千元。 +3.工程技術經費55,644千元,較上年度減列 + 建築技術多元創新與推廣應用精進計畫及 + 建築資訊整合分享與應用研發推廣計畫3, + 262千元。 +4.環境控制經費401,733千元,較上年度淨 + 增113,779千元,包括: + (1)創新低碳綠建築環境科技計畫及智慧 + 化環境科技發展推廣計畫等經費65,902 + 千元,較上年度減列8,448千元。 + (2)永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動 + 方案(105-108年),總經費1,537,000 + 千元,分4年辦理,105年度已編列207, + 003千元,本年度續編第2年經費329,23 + 7千元,較上年度增列122,234千元。 + (3)性能實驗中心試驗服務計畫6,594千元 + ,較上年度減列7千元。" +2017,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2017,3708650100,399902000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費364,932千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費6,000千元。 +2.基本行政工作維持費34,970千元,較上年 + 度減列水電費等4,860千元,增列勤務第 + 一大隊第一隊土地租金等2,179千元,計 + 淨減2,681千元。" +2017,3708651000,1629028000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航務、機務及飛安經費1,562,940千元, + 較上年度淨減201,008千元,包括: + (1)航空類用油、辦理飛行人員學科訓練 + 及空勤機組人員團體保險等經費43,463 + 千元,較上年度減列航空類用油等經費 + 9,768千元,增列辦理飛行人員復飛、 + 救難飛行及學科訓練等經費4,043千元 + ,計淨減5,725千元。 + (2)黑鷹直升機種子人員訓練暨初次航材 + 籌補計畫總經費6,672,000千元,分6年 + 辦理,103至105年度已編列2,274,213 + 千元,本年度續編第4年經費807,200千 + 元,與上年度同。 + (3)飛機維護計畫總經費6,458,840千元, + 分5年辦理,104至105年度已編列1,900 + ,478千元,本年度續編第3年經費712,2 + 77千元,較上年度減列195,283千元。 +2.勤務指揮工作經費16,088千元,較上年度 + 減列汰換總隊部電視牆等經費4,275千元 + ,增列購置強化雲端虛擬主機環境建置案 + 儲存設備等經費3,968千元,計淨減307千 + 元。 +3.勤務棚廠廳舍興建整修工程經費45,000千 + 元,包括: + (1)新增高雄駐地直升機棚廠興建工程計 + 畫總經費463,415千元,分5年辦理,本 + 年度編列第1年經費15,000千元。 + (2)新增台東簡易棚廠興建工程經費5,000 + 千元。 + (3)新增花蓮神鷹基地整修工程經費25,00 + 0千元。 +4.充實直升機周邊設備等經費5,000千元, + 較上年度淨減5,325千元,包括: + (1)汰購直升機所需救災救護相關裝備等 + 經費4,000千元,較上年度減列6,325千 + 元。 + (2)新增汰換搬運直升機航材所需堆高機1 + 部經費1,000千元。" +2017,3708659000,0,交通及運輸設備,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, +2017,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3911010100,8016000000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費7,653,214千元,較上年度核 + 實增列駐外人事費236,155千元。 +2.基本行政工作維持費132,045千元,較上 + 年度減列一般事務費等11,252千元。 +3.檔案及資訊處理221,256千元,較上年度 + 減列建置異地備援等經費38,816千元,增 + 列強化資訊安全專案等經費31,419千元, + 計淨減7,397千元。 +4.北美事務協調委員會事務管理2,485千元 + ,較上年度減列支付一次性辦公室租金等 + 88,688千元。 +5.桃園國際機場接待室基本行政維持7,000 + 千元,較上年度減列一般事務費等165千 + 元。" +2017,3911011000,231593000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,8.1.2.1, +2017,3911011300,3035810000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,925, + 485千元,較上年度減列其他業務租金等1 + 8,208千元。 +2.駐外經濟單位基本行政工作維持費26,428 + 千元,較上年度減列一般事務費及國外旅 + 費等34,904千元。 +3.駐外教育單位基本行政工作維持費8,702 + 千元,較上年度減列一般事務費及國外旅 + 費等19,486千元。 +4.駐外觀光單位基本行政工作維持費9,790 + 千元,較上年度減列通訊費及一般事務費 + 等13,721千元。 +5.駐外僑務單位基本行政工作維持費10,884 + 千元,較上年度減列一般事務費等6,505 + 千元。 +6.駐外科技單位基本行政工作維持費6,260 + 千元,較上年度減列一般事務費等13,306 + 千元。 +7.駐外文化中心基本行政工作維持費36,104 + 千元,較上年度減列一般事務費等16,570 + 千元。 +8.駐外原子能科學發展業務基本行政工作維 + 持費887千元,較上年度減列一般事務費 + 及國外旅費等651千元。 +9.駐外金融單位基本行政工作維持費2,669 + 千元,較上年度減列國外旅費440千元。 +10.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維 + 持費1,152千元,較上年度減列國外旅費 + 等189千元。 +11.新增駐外漁業單位基本行政工作維持費7 + ,449千元。" +2017,3911011400,1576161000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.參與國際組織活動295,247千元,較上年 + 度減列世界貿易組織(WTO)年費與參與亞 + 太經濟合作(APEC)會議及活動等經費63,7 + 70千元。 +2.協助各種國際交流747,817千元,較上年 + 度減列43,031千元,包括: + (1)學術交流153,708千元,較上年度減列 + 辦理對歐洲地區與亞西及非洲地區學術 + 界交流活動等經費7,671千元。 + (2)文化交流64,044千元,較上年度減列 + 文化外交等經費29,098千元。 + (3)經貿外交197,611千元,較上年度減列 + 亞太地區及歐洲地區經貿交流活動等經 + 費16,165千元。 + (4)其他���際交流活動332,454千元,較上 + 年度增列協助國際重要非政府組織舉辦 + 各項國際活動等經費9,903千元。 +3.出國訪問152,687千元,較上年度增列國 + 外旅費26,718千元。 +4.訪賓接待380,410千元,較上年度減列拉 + 丁美洲暨加勒比海地區與亞西及非洲地區 + 外賓訪華接待等經費28,272千元。" +2017,3911011500,8994094000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外技術服務992,202千元,較上年度減 + 列辦理資訊通信及地理資訊系統專案技術 + 合作計畫等經費96,881千元。 +2.加強雙邊及多邊合作8,001,892千元,較 + 上年度增列亞太地區與拉丁美洲及加勒比 + 海地區雙邊合作計畫等經費70,605千元。" +2017,3911016100,129167000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,8.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對國際之關懷救助及重建123,089千元, + 較上年度減列對國際間重大災變援助經費 + 12,501千元。 +2.旅外國人急難救助6,078千元,較上年度 + 增列對國人旅外遭緊急危難之協助經費25 + 0千元。" +2017,3911019000,189400000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.7.1, +2017,3911019800,79500000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2017,391101A000,463449000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.9, +2017,3911100100,257082000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費220,853千元,較上年度核實 + 減列人事費3,611千元。 +2.基本行政工作維持費36,229千元,較上年 + 度減列房屋建築養護等經費1,671千元。" +2017,3911101000,1221839000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費53,423千元,較上年 + 度減列文件證明系統功能提升等經費2,39 + 9千元。 +2.印刷及製作護照1,070,682千元,較上年 + 度增列晶片護照憑證製發系統汰換等經費 + 43,848千元。 +3.印製申請證照表件及須知19,619千元,較 + 上年度減列印製文件證明防偽貼紙等經費 + 3,220千元。 +4.加強領務服務工作64,133千元,較上年度 + 減列印製外館領務表格等經費658千元。 +5.領務電信傳遞9,081千元,較上年度增列 + 通訊費111千元。 +6.領務分支機構工作維持費4,901千元,較 + 上年度減列業務費等543千元。" +2017,3911109000,50000,交通及運輸設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, +2017,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3911200100,68431000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費51,650千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費16,781千元,較上年 + 度減列設施及機械設備養護費等940千元 + 。" +2017,3911201000,16494000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, +2017,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2017,4614010100,669270000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費268,279千元,較上年度核實 + 減列人事費4,013千元。 +2.基本行政工作維持費400,991千元,較上 + 年度減列水電費、支援勤務及維護管理等 + 經費31,537千元。" +2017,4614011000,186368000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.戰略規劃及國防評估作業費67,621千元, + 較上年度減列一般武器先期選擇與採購準 + 備等經費2,838千元。 +2.國防資源管理作業費77,733千元,較上年 + 度增列航太展等經費21,766千元。 +3.法務及督考作業費41,014千元,較上年度 + 減列行政作業費等2,940千元。" +2017,5214011000,512271000,無細項,國防部主管,國防部,一般科學研究,科學支出,9.1.3,"本年度預算數之內容如下: +1.軍品研發經費47,025千元。 +2.國防專技計畫總經費929,979千元,104-1 + 06年執行,以前年度已編列687,313千元 + ,本年度編列242,666千元。 +3.擎揚專案計畫總經費959,520千元,106-1 + 09年執行,本年度編列222,580千元。" +2017,5214012000,190000000,無細項,國防部主管,國防部,科技專���,科學支出,9.1.4,"本年度預算數之內容如下: +1.軍民通用之高功率模組產業及應用生根計 + 畫總經費433,320千元,104-107年執行, + 以前年度已編列190,623千元,本年度編 + 列106,400千元。 +2.航太級大型化積層製造技術開發與驗證計 + 畫總經費360,000千元,106-109年執行, + 本年度編列83,600千元。" +2017,4614020100,3591038000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部934,777千元。 + (2)海軍司令部387,011千元。 + (3)空軍司令部439,029千元。 + (4)後備指揮部264,533千元。 + (5)憲兵指揮部77,861千元。 + (6)政治作戰局365,571千元。 + (7)軍備局83,169千元。 + (8)主計局129,713千元。 + (9)軍醫局477,674千元。 + (10)國防大學28,408千元。 + (11)中正國防幹部預備學校4,736千元。 + (12)參謀本部208,351千元。 + (13)防空飛彈指揮部47,745千元。 + (14)軍事情報局30,400千元。 + (15)電訊發展室79,748千元。 + (16)資電作戰指揮部23,311千元。 + (17)院檢單位9,001千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)人事行政經費354,320千元,較上年度 + 增列人才招募等經費17,823千元。 + (2)情報及測量作業經費254,793千元,較 + 上年度減列軍圖製作等經費12,410千元 + 。 + (3)軍法及法制作業經費20,796千元,較 + 上年度減列刑事案件補償等經費2,533 + 千元。 + (4)採購及外購軍品作業費經費198,943千 + 元,較上年度增列軍備交流合作會議等 + 經費13,306千元。 + (5)史政作業經費10,005千元,較上年度 + 減列軍史展館維護等經費2,691千元。 + (6)計畫管理作業經費10,116千元,較上 + 年度減列建案管理作業等經費532千元 + 。 + (7)效益評估作業經費1,744千元,與上年 + 度同。 + (8)官兵權益保障作業經費5,498千元,較 + 上年度減列法律服務等經費50千元。 + (9)研考作業經費2,216千元,與上年度同 + 。 + (10)主計作業經費52,679千元,與上年度 + 同。 + (11)行政事務經費1,397,568千元,較上 + 年度增列新編成單位業務費5,000千元 + 。 + (12)其他作業經費84,959千元,與上年度 + 同。 + (13)國會連絡作業經費2,877千元,較上 + 年度減列國會行政等經費53千元。 + (14)案管作業經費38,287千元,較上年度 + 增列公文系統提升等經費6,913千元。 + (15)督察作業經費36,853千元,較上年度 + 減列各項督導工作等經費1,782千元。 + (16)政戰綜合作業經費519,875千元,較 + 上年度增列國軍形象影片製作等經費9, + 123千元。 + (17)軍事醫療作業經費501,143千元,較 + 上年度增列軍陣醫療大樓設施維護等經 + 費88,280千元。 + (18)軍眷服務經費98,366千元,較上年度 + 增列眷舍整修工程等經費47,974千元。" +2017,4614020200,862508000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政管理經費746,073千元,較上年度增 + 列特勤人員人事費等17,838千元。 +2.情報教育訓練經費43,515千元,較上年度 + 減列中階情報幹部訓練班等經費1,692千 + 元。 +3.情報建築及設備經費72,920千元,較上年 + 度減列第14任總統、副總統警備車輛購置 + 等經費12,260千元。" +2017,4614021200,7196065000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部1,297,441千元。 + (2)海軍司令部416,746千元。 + (3)空軍司令部3,138,236千元。 + (4)後備指揮部575,778千元。 + (5)憲兵指揮部57,766千元。 + (6)政治作戰局7,310千元。 + (7)軍備局13,628千元。 + (8)主計局31,200千元。 + (9)軍醫局59,062千元。 + (10)國防大學279,485千元。 + (11)中正國防幹部預備學校61,689千元。 + (12)參謀本部1,196,024千元。 + (13)防空飛彈指揮部41,838千元。 + (14)軍事情報局8,023千元。 + (15)電訊發展室4,025千元。 + (16)資電作戰指揮部7,396千元。 + (17)院檢單位418千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)軍事書籍編印經費17,634千元,較上 + 年度減列國防雜誌出版等經費2,515千 + 元。 + (2)教育行政經費1,651,948千元,較上年 + 度增列教學設備(施)維護等經費146, + 569千元。 + (3)動員整備經費358,205千元,較上年度 + 減列全民防衛動員整備與演訓作業等經 + 費1,000千元。 + (4)部隊特別補助經費289,682千元,與上 + 年度同。 + (5)作戰綜合作業經費838,150千元,較上 + 年度增列後備軍人召集訓練等經費34,7 + 08千元。 + (6)訓練綜合作業經費4,040,446千元,較 + 上年度增列訓場整建及維護等經費817, + 146千元。" +2017,4614021400,65839232000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部20,932,814千元。 + (2)海軍司令部17,236,577千元。 + (3)空軍司令部22,842,046千元。 + (4)後備指揮部211,859千元。 + (5)憲兵指揮部311,248千元。 + (6)政治作戰局76,798千元。 + (7)軍備局211,779千元。 + (8)主計局29,097千元。 + (9)軍醫局320,036千元。 + (10)國防大學149,158千元。 + (11)中正國防幹部預備學校33,783千元。 + (12)參謀本部451,615千元。 + (13)防空飛彈指揮部2,208,209千元。 + (14)軍事情報局71,057千元。 + (15)電訊發展室70,527千元。 + (16)資電作戰指揮部666,185千元。 + (17)院檢單位16,444千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)一般彈藥購製與維護經費3,268,748千 + 元,較上年度減列彈藥採購等經費120, + 245千元。 + (2)運輸作業經費538,610千元,較上年度 + 減列車輛租賃等經費4,000千元。 + (3)後勤綜合勤務經費558,673千元,較上 + 年度減列後勤整備綜合業務等經費35,0 + 22千元。 + (4)設施修繕維護與管理經費2,071,174千 + 元,較上年度增列各項生活設施改善等 + 經費303,096千元。 + (5)營產管理經費237,194千元,較上年度 + 增列職務官舍整修工程等經費89,522千 + 元。 + (6)水電供應經費3,004,243千元,與上年 + 度同。 + (7)一般作戰設施經費182,150千元,較上 + 年度減列作戰設施養護經費1,000千元 + 。 + (8)通信電子與資訊管理經費2,133,989千 + 元,較上年度增列迅安系統維護等經費 + 694,351千元。 + (9)電腦兵棋作業經費58,723千元,較上 + 年度增列電腦兵棋系統設備汰換經費1, + 807千元。 + (10)軍事單位裝備零附件購製及保修經費 + 44,103,989千元,較上年度增列各項裝 + 備零附件採購等經費6,517,035千元。 + (11)後勤補給支援經費9,681,739千元, + 較上年度減列油料採購等經費195,628 + 千元。" +2017,4614021500,67878443000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部12,301,329千元。 + (2)海軍司令部12,446,812千元。 + (3)空軍司令部16,078,249千元。 + (4)後備指揮部14,408千元。 + (5)憲兵指揮部14,800千元。 + (6)政治作戰局54,108千元。 + (7)軍備局42,633千元。 + (8)主計局24千元。 + (9)軍醫局975千元。 + (10)國防大學292千元。 + (11)中正國防幹部預備學校132千元。 + (12)參謀本部85千元。 + (13)防空飛彈指揮部26,916,752千元。 + (14)軍事情報局5,573千元。 + (15)電訊發展室859千元。 + (16)資電作戰指揮部1,412千元。 +2.本年度預算數之內容如下: + (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費66, + 431,477千元,包括: + <1>國軍重要指揮所防護裝備整備計畫 + 總經費621,527千元,101-107年執行 + ,以前年度已編列340,542千元,本 + 年度編列158,581千元。 + <2>國軍重型消毒裝備整備計畫總經費5 + 25,801千元,104-106年執行,以前 + 年度已編列479,275千元,本年度編 + 列46,526千元。 + <3>國軍通用化學防護效期軍品整備計 + 畫總經費33,075千元,103-106年執 + 行,以前年度已編列26,404千元,本 + 年度編列6,671千元。 + <4>國軍生物偵檢裝備整備計畫總經費3 + 27,120千元,101-107年執行,以前 + 年度已編列215,980千元,本年度編 + 列58,000千元。 + <5>裝步戰鬥車計畫總經費58,155,726 + 千元,95-110年執行,以前年度已編 + 列28,886,378千元,本年度編列156, + 170千元。 + <6>偵防車汰換計畫總經費41,462千元 + ,104-108年執行,以前年度已編列1 + 4,346千元,本年度編列10,929千元 + 。 + <7>國軍防護面具計畫總經費916,673千 + 元,105-113年執行,以前年度已編 + 列63,898千元,本年度編列127,061 + 千元。 + <8>國軍化生放核威脅預測與防護預警 + 系統計畫總經費370,910千元,106-1 + 07年執行,本年度編列86,825千元。 + <9>國軍消防車籌購計畫總經費946,956 + 千元,106-108年執行,本年度編列7 + 0,518千元。 + <10>國軍輕型消毒器計畫總經費448,32 + 7千元,106-109年執行,本年度編列 + 119,964千元。 + <11>叉動車缺裝補充暨逾齡汰換籌購計 + 畫總經費46,685千元,106-107年執 + 行,本年度編列13,880千元。 + <12>陸軍司令部新型攻擊直升機計畫總 + 經��57,281,988千元,97-106年執行 + ,以前年度已編列57,279,528千元, + 本年度編列2,460千元。 + <13>陸軍司令部新型通用直升機計畫總 + 經費84,201,964千元,97-109年執行 + ,以前年度已編列49,987,669千元, + 本年度編列9,427,136千元。 + <14>陸軍司令部生物偵檢車計畫總經費 + 785,000千元,104-106年執行,以前 + 年度已編列185,000千元,本年度編 + 列600,000千元。 + <15>海軍司令部籌獲美派里級巡防艦計 + 畫總經費5,557,022千元,103-107年 + 執行,以前年度已編列3,062,511千 + 元,本年度編列2,378,318千元。 + <16>海軍司令部AAV7兩棲突擊車缺裝補 + 充計畫總經費5,274,439千元,104-1 + 08年執行,以前年度已編列1,066,68 + 8千元,本年度編列1,384,210千元。 + <17>海軍司令部各式靶機具採購計畫總 + 經費177,235千元,104-108年執行, + 以前年度已編列81,411千元,本年度 + 編列7,229千元。 + <18>海軍司令部籌獲獵雷艦第二階段計 + 畫總經費35,833,943千元,102-114 + 年執行,以前年度已編列3,521,514 + 千元,本年度編列3,876,363千元。 + <19>空軍司令部P-3C長程定翼反潛機計 + 畫總經費48,648,482千元,96-107年 + 執行,以前年度已編列42,548,845千 + 元,本年度編列3,162,791千元。 + <20>空軍司令部F-16A/B型戰機性能提 + 升計畫總經費109,804,336千元,101 + -112年執行,以前年度已編列80,693 + ,276千元,本年度編列6,855,000千 + 元。 + <21>空軍司令部後續IDF戰機性能提升 + 計畫總經費16,725,585千元,103-10 + 7年執行,以前年度已編列10,936,57 + 0千元,本年度編列5,163,499千元。 + <22>政治作戰局偵防器材汰換計畫總經 + 費26,925千元,102-106年執行,以 + 前年度已編列22,246千元,本年度編 + 列4,679千元。 + <23>防空飛彈指揮部愛二性能提升及採 + 購愛三計畫總經費178,681,789千元 + ,96-110年執行,以前年度已編列13 + 0,256,006千元,本年度編列17,428, + 485千元。 + <24>防空飛彈指揮部陸基防空飛彈系統 + 計畫總經費74,822,686千元,104-11 + 3年執行,以前年度已編列8,228,202 + 千元,本年度編列9,439,821千元。 + <25>陸軍司令部沐浴機籌購計畫總經費 + 47,046千元,105-108年執行,以前 + 年度已編列7,826千元,本年度編列1 + 2,070千元。 + <26>陸軍司令部陸航機隊維保能量整合 + 計畫總經費2,272,750千元,105-109 + 年執行,以前年度已編列95,910千元 + ,本年度編列609,147千元。 + <27>陸軍司令部國軍地面部隊C4ISR系 + 統-先導生產階段計畫總經費2,380,5 + 00千元,105-110年執行,以前年度 + 已編列46,223千元,本年度編列373, + 876千元。 + <28>海軍司令部汰換廠務機具裝備及設 + 施計畫總經費221,646千元,105-107 + 年執行,以前年度已編列14,046千元 + ,本年度編列123,600千元。 + <29>海軍司令部淨水車計畫總經費32,1 + 30千元,105-106年執行,以前年度 + 已編列16,065千元,本年度編列14,0 + 65千元。 + <30>海軍司令部潛艦國造第一階段合約 + 設計計畫總經費2,991,728千元,105 + -108年執行,以前年度已編列508,88 + 0千元,本年度編列638,349千元。 + <31>空軍司令部自動清洗站計畫總經費 + 49,304千元,105-106年執行,以前 + 年度已編列15,178千元,本年度編列 + 34,126千元。 + <32>空軍司令部防空飛彈動態包線顯示 + 系統及射頻模擬器提升籌建計畫總經 + 費45,300千元,105-106年執行,以 + 前年度已編列19,400千元,本年度編 + 列25,900千元。 + <33>憲兵指揮部憲兵勤務車輛計畫總經 + 費48,798千元,105-108年執行,以 + 前年度已編列10,476千元,本年度編 + 列14,760千元。 + <34>陸軍司令部傾卸車計畫總經費740, + 612千元,106-109年執行,本年度編 + 列64,402千元。 + <35>陸軍司令部新型砲兵測地計算機計 + 畫經費12,178千元。 + <36>海軍司令部人攜式短程防空飛彈計 + 畫總經費6,095,270千元,106-109年 + 執行,本年度編列1,396,919千元。 + <37>海軍司令部快速布雷艇計畫總經費 + 915,832千元,106-110年執行,本年 + 度編列33,820千元。 + <38>海軍司令部浮塢新建計畫總經費70 + 1,646千元,106-109年執行,本年度 + 編列3,858千元。 + <39>海軍司令部高效能艦艇後續量產( + 第一批)計畫總經費14,427,763千元 + ,106-114年執行,本年度編列51,00 + 0千元。 + <40>海軍司令部野戰炊膳車計畫經費32 + ,289千元。 + <41>海軍司令部新一代飛彈巡防艦-第 + 一階段合約設計計畫總經費49,050千 + 元,106-107年執行,本年度編列24, + 525千元。 + <42>海軍司令部新購BLOCK1B方陣快砲 + 計畫總經費10,123,232千元,106-11 + 4年執行,本年度編列278,913千元。 + <43>海軍司令部機動飛彈車計畫總經費 + 13,676,667千元,106-112年執行, + 本年度編列171,266千元。 + <44>海軍司令部籌獲新型兩棲船塢運輸 + 艦-第二階段原型艦籌建計畫總經費6 + ,291,073千元,106-110年執行,本 + 年度編列1,320,520千元。 + <45>空軍司令部新式高級教訓機計畫總 + 經費68,604,869千元,106-117年執 + 行,本年度編列549,095千元。 + <46>空軍司令部空對面戰術研發-干擾 + 效益戰裁分析系統籌建計畫總經費45 + ,100千元,106-108年執行,本年度 + 編列19,100千元。 + <47>軍備局輪型迫砲車研製計畫總經費 + 108,850千元,106-108年執行,本年 + 度編列42,583千元。 + (2)政戰裝備經費60,618千元,包括: + <1>國軍政教視聽器材計畫總經費156,8 + 55千元,105-108年執行,以前年度 + 已編列67,085千元,本年度編列22,6 + 35千元。 + <2>政治作戰局特種車輛暨周邊設備汰 + 換計畫總經費39,127千元,105-107 + 年執行,以前年度已編列6,223千元 + ,本年度編列18,004千元。 + <3>政治作戰局心戰訊息攜行偵蒐衛星 + 系統整備計畫總經費45,795千元,10 + 6-107年執行,本年度編列19,979千 + 元。 + (3)採購及外購軍品作業經費209,794千元 + 。 + (4)偵測暨測量製圖裝備經費118,665千元 + ,包括: + <1>海軍司令部高速數值預報模式運算 + 系統計畫總經費100,021千元,105-1 + 06年執行,以前年度已編列12,000千 + 元,本年度編列88,021千元。 + <2>空軍司令部馬公氣象雷達重置計畫 + 經費30,644千元。 + (5)訓練模擬儀器經費490,158千元,包括 + : + <1>海軍司令部海練一號戰術教練儀訓 + 能提升計畫總經費200,000千元,104 + -106年執行,以前年度已編列120,00 + 0千元,本年度編列80,000千元。 + <2>海軍司令部海練四號教練儀性能提 + 升計畫總經費300,000千元,104-107 + 年執行,以前年度已編列136,947千 + 元,本年度編列90,755千元。 + <3>空軍司令部新型天兵雷達訓練模擬 + 器計畫總經費318,394千元,104-106 + 年執行,以前年度已編列166,463千 + 元,本年度編列151,931千元。 + <4>陸軍司令部實兵模擬接戰系統計畫 + 總經費968,878千元,106-108年執行 + ,本年度編列158,722千元。 + <5>陸軍司令部直升機作戰訓練系統(H + TTS)計畫總經費740,412千元,106- + 110年執行,本年度編列8,750千元。 + (6)一般通電裝備經費548,366千元,包括 + : + <1>海軍司令部重要指管單位暨雷達站 + 電子防護計畫總經費281,978千元,1 + 03-107年執行,以前年度已編列214, + 058千元,本年度編列53,897千元。 + <2>陸軍司令部手持式無線電機缺裝補 + 充計畫總經費48,942千元,105-108 + 年執行,以前年度已編列7,992千元 + ,本年度編列6,275千元。 + <3>海軍司令部陸戰隊整合通信系統計 + 畫總經費116,000千元,105-107年執 + 行,以前年度已編列17,400千元,本 + 年度編列46,400千元。 + <4>海軍司令部基地通信遙控系統提升 + 計畫總經費448,654千元,105-108年 + 執行,以前年度已編列28,000千元, + 本年度編列106,563千元。 + <5>陸軍司令部陸航基地塔臺(通信) + 換裝計畫總經費423,084千元,106-1 + 08年執行,本年度編列99,735千元。 + <6>陸軍司令部網傳作業設備汰換計畫 + 總經費296,481千元,106-108年執行 + ,本年度編列82,968千元。 + <7>海軍司令部遠程機動雷達車組建置 + 計畫總經費457,514千元,106-110年 + 執行,本年度編列46,034千元。 + <8>海軍司令部艦艇導航雷達換裝計畫 + 總經費289,150千元,106-108年執行 + ,本年度編列62,634千元。 + <9>海軍司令部通資傳輸基礎設施建置 + 計畫總經費48,860千元,106-111年 + 執行,本年度編列43,860千元。 + (7)一般武器先期選擇與採購準備經費19, + 365千元。" +2017,4614021900,144729729000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如���: + (1)陸軍司令部6,089,371千元。 + (2)海軍司令部1,855,331千元。 + (3)空軍司令部1,152,063千元。 + (4)後備指揮部9,938,335千元。 + (5)憲兵指揮部57,148千元。 + (6)政治作戰局6,782千元。 + (7)軍備局869,603千元。 + (8)主計局124,046,448千元。 + (9)軍醫局121,954千元。 + (10)國防大學21,630千元。 + (11)中正國防幹部預備學校9,737千元。 + (12)參謀本部364,612千元。 + (13)防空飛彈指揮部37,600千元。 + (14)軍事情報局30,002千元。 + (15)電訊發展室113,336千元。 + (16)資電作戰指揮部15,057千元。 + (17)院檢單位720千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)薪餉56,016,681千元,較上年度減列7 + 90,464千元。 + (2)各項加給66,503,872千元,較上年度 + 增列2,034,222千元。 + (3)主副食與口糧5,286,783千元,較上年 + 度增列170,988千元。 + (4)各類人員保險及作業10,174,826千元 + ,較上年度增列698,560千元。 + (5)各類人員退撫儲金補助6,311,417千元 + ,較上年度增列169,476千元。 + (6)駐外人員薪給436,150千元,較上年度 + 增列8,535千元。" +2017,4614028100,1806424000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, +2017,4614029000,283364000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: +1.陸軍司令部417,598千元。 +2.海軍司令部128,078千元。 +3.空軍司令部480,247千元。 +4.後備指揮部4,745千元。 +5.憲兵指揮部17,405千元。 +6.政治作戰局169,234千元。 +7.軍備局299,049千元。 +8.主計局820千元。 +9.軍醫局412,760千元。 +10.國防大學148,022千元。 +11.中正國防幹部預備學校33,398千元。 +12.參謀本部14,390千元。 +13.防空飛彈指揮部1,245千元。 +14.軍事情報局30,444千元。 +15.電訊發展室9,113千元。 +16.資電作戰指揮部1,245千元。" +2017,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 +2017,461402B000,12144648000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, +2017,5214021800,86388000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部3,000千元。 + (2)海軍司令部1,640千元。 + (3)空軍司令部1,750千元。 + (4)軍醫局79,998千元。 +2.本年度預算數之內容如下: + (1)軍品研發經費6,390千元。 + (2)醫學研究經費79,998千元,包括: + <1>軍醫局生物防護研究計畫總經費200 + ,740千元,103-107年執行,以前年 + 度已編列130,744千元,本年度編列3 + 4,998千元。 + <2>軍醫局國防醫學研究計畫經費45,00 + 0千元。" +2017,521402C000,7012059000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, +2017,7114022300,887750000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部257,172千元。 + (2)海軍司令部188,232千元。 + (3)空軍司令部280,573千元。 + (4)後備指揮部19,360千元。 + (5)憲兵指揮部6,394千元。 + (6)政治作戰局1,389千元。 + (7)軍備局58,698千元。 + (8)主計局162千元。 + (9)軍醫局39,618千元。 + (10)國防大學20,863千元。 + (11)中正國防幹部預備學校2,047千元。 + (12)參謀本部736千元。 + (13)防空飛彈指揮部5,800千元。 + (14)軍事情報局1,283千元。 + (15)電訊發展室2,378千元。 + (16)資電作戰指揮部1,226千元。 + (17)院檢單位1,819千元。 +2.本年度預算數887,750千元,係環保設施 + 維護經費,較上年度減列軍備局第205廠 + 土壤及地下水污染整治計畫等經費4,066 + 千元。" +2017,7614022100,1362000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.撫卹與撫慰金1,170,000千元,較上年度 + 減列10,000千元。 +2.遺族援護192,000千元,較上年度減列2,0 + 00千元。" +2017,8914022200,1353198000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.軍人子女教育補助123,788千元,較上年 + 度減列31,212千元。 +2.軍眷實物代金7,500千元,較上年度減列1 + 00千元。 +3.軍眷水電補助611,010千元,較上年度減 + 列83,830千元。 +4.軍眷生育、婚喪補助610,900千元,較上 + 年度減列169,100千元。" +2017,4017010100,441782000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費340,618千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費10,4 + 41千元。 +2.基本行政工作維持費101,164千元,較上 + 年度減列伺服主機虛擬化環境設備建置等 + 經費3,964千元。" +2017,4017010200,39755000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數39,755千元,係辦理學員訓練 +所需經費,較上年度減列汰購電腦設備及教 +學用品等經費1,577千元。" +2017,4017010300,54503000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數54,503千元,係辦理促進民間 +參與公共建設所需經費,較上年度減列2,55 +6千元。其中協助各機關推動民間參與公共 +建設中程計畫(106至109年)總經費439,040 +千元,分4年辦理,本年度編列第1年經費51 +,835千元。" +2017,4017017400,0,無細項,財政部主管,財政部,投資事業股權移轉,財務支出,10.1.4,"上年度出售中央政府持有合作金庫金融控股 +股份有限公司股票所需證券交易稅及手續費 +等預算業已編竣,所列20,798千元如數減列 +。" +2017,4017019000,10386000,營建工程,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.5.1, +2017,4017019800,3720000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,5917016000,99390000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對亞洲開發銀行第12期亞洲開發基金捐助 + ,總金額397,560千元,分4年捐助,本年 + 度編列第1年經費99,390千元。 +2.上年度對亞洲開發銀行第11期亞洲開發基 + 金捐助業已編竣,所列173,500千元如數 + 減列。" +2017,5917018000,5000000000,中國輸出入銀行,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.8.1, +2017,5917018100,7545811000,行政院公營事業民營化基金,財政部主管,財政部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,10.1.9.1, +2017,5917018200,33140000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.10.1, +2017,6117015500,15079476000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.11,"本年度預算數15,079,476千元,係撥補公教 +人員屬於88年5月30日以前之保險年資應計 +給之養老給付金額等,較上年度增列720,62 +4千元。" +2017,4017100100,331206000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費306,629千元,較上年度核實 + 減列人事費1,677千元。 +2.基本行政工作維持費24,577千元,較上年 + 度減列物品、國外旅費、雜項設備費及退 + 休職人員三節慰問金等2,659千元,增列 + 機械設備費及運費等317千元,計淨減2,3 + 42千元。" +2017,4017101000,439749000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國庫及支付管理20,302千元,較上年度減 + 列跨行通匯手續費及各項會議資料印製費 + 等752千元。 +2.債務管理作業1,442千元,較上年度減列 + 中央政府公債宣導等經費519千元。 +3.財務規劃作業426千元,較上年度減列辦 + 理地方財政督導業務等經費368千元。 +4.公股管理作業6,536千元,較上年度減列 + 資料印製等經費453千元,增列辦理委託 + 書徵求作業等經費2,166千元,計淨增1,7 + 13千元。 +5.菸酒管理作業31,518千元,較上年度減列 + 委託辦理強化酒品稽查及檢驗措施等經費 + 6,847千元,增列海關協助辦理進口酒類 + 取樣業務等經費610千元,計淨減6,237千 + 元。 +6.國庫資訊作業35,605千元,較上年度減列 + 資訊軟硬體設備費等11,253千元,增列資 + 訊系統維護費6,347千元,計淨減4,906千 + 元。 +7.私劣菸品查緝作業269,820千元,較上年 + 度減列資訊軟硬體設備費及雜項設備費等 + 10,312千元,增列菸酒暨進口酒類查驗管 + 理查緝資訊系統維護費等5,632千元,計 + 淨減4,680千元。 +8.公益彩券回饋金分配作業74,100千元,較 + 上年度減列公益彩券經銷商安全防護計畫 + 、意外傷害保險及轉業補助等經費50,941 + 千元。" +2017,4017109000,0,交通及運輸設備,財政部主管,國庫署,一般建築及設備,財務支出,10.2.3.1, +2017,4017109800,840000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,8117104500,111748086000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.5,"本年度預算數111,748,086千元,係中央政 +府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 +款等利息費用,較上年度減列11,093,615千 +元。" +2017,8217104600,407652000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.6,"本年度預算數407,652千元,係辦理國債發 +行及還本付息所需經費,較上年度減列61,9 +69千元。" +2017,8617102000,10062780000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.7,"本年度預算數10,062,780千元,係金融營業 +稅依加值型及非加值型營業稅法第11條規定 +,撥入金融業特別準備金期間,依財政收支 +劃分法規定,補足地方各級政府因統籌分配 +款所減少之收入,較上年度減列1,824,340 +千元。" +2017,4017200100,371918000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費349,365千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額經費5,640 + 千元。 +2.基本行政工作維持費22,553千元,較上年 + 度減列水電費、通訊費、一般事務費、雜 + 項設備及退休職人員三節慰問金等經費5, + 086千元。" +2017,4017201000,41730000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.革新稅制改善稅政經費6,469千元,較上 + 年度減列物品及一般事務費等650千元。 +2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費1,675千 + 元,較上年度減列租稅宣導等經費142千 + 元。 +3.稅務稽核及稽徵業務經費2,754千元,較 + 上年度減列一般事務費等270千元。 +4.稅務行政管理經費1,832千元,較上年度 + 增列資訊服務費等48千元。 +5.防制菸品稅捐逃漏經費29,000千元,較上 + 年度減列1,500千元。" +2017,4017205000,9939674000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數9,939,674千元,係依加值型 +及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 +收入總額提撥3%作為統一發票給獎及推行經 +費,較上年度減列274,498千元。" +2017,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,8617202000,2695156000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方政府土地增值稅款短少補助416,226 + 千元,係土地增值稅稅率調降及適用自用 + 住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬後 + ,依據土地稅法第33條第2項及第34條第6 + 項規定,撥補直轄市及縣(市)政府105 + 年度稅收之實質損失,較上年度增列30,0 + 18千元。 +2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助2,278, + 930千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 + 稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 + 之1規定,撥補直轄市、縣市政府及鄉( + 鎮、市)公所105年度稅收之實質損失, + 較上年度減列517,773千元。" +2017,4017250100,2085708000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,928,795千元,較上年度減 + 列撥補勞工退休準備金專戶差額經費8,44 + 1千元。 +2.基本行政工作維持費156,913千元,較上 + 年度減列中正分局配合臺北市中正區行政 + 中心拆除重建所需搬遷裝修、總局之外牆 + 矽膠更新及重電設備汰換工程暨分局稽徵 + 所內部裝修等經費78,033千元。" +2017,4017250200,273949000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費14,964千元,較上年 + 度減列房地合一宣導及印刷等經費751千 + 元,增列臨時人員及協助資料整理等工作 + 經費4,735千元,計淨增3,984千元。 +2.直接稅稽徵經費55,010千元,較上年度減 + 列郵資及臨時人力僱用經費等2,966千元 + 。 +3.稅款徵收及處理經費80,510千元,較上年 + 度減列臨時人力僱用經費及公示送達所需 + 文書公告費等3,365千元。 +4.間接稅稽徵經費69,884千元,較上年度減 + 列郵資及臨時人力僱用經費等4,706千元 + ,增列證券暨期貨交易稅代徵人獎金2,12 + 8千元,計淨減2,578千元。 +5.法務案件處理經費18,055千元,較上年度 + 增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 + 等531千元。 +6.電子處理及運用經費35,526千元,較上年 + 度減列課稅資料外包登錄費用及汰換雷射 + 印表機等經費3,585千元,增列臨時人力 + 僱用經費1,267千元,計淨減2,318千元。" +2017,4017259000,0,營建工程,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, +2017,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,4017270100,1399686000,無細項,財���部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,303,071千元,較上年度減 + 列撥補勞工退休準備金專戶差額經費14,9 + 89千元。 +2.基本行政工作維持費96,615千元,較上年 + 度減列辦公廳舍窗戶汰換整修、頂樓樓地 + 板及壁牆防漏整修工程及退休職人員三節 + 慰問金等10,436千元,增列老舊建築物耐 + 震能力評估及辦公廳舍外牆整修工程等經 + 費11,278千元,計淨增842千元。" +2017,4017270200,139273000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費9,330千元,較上年 + 度減列文具紙張及租稅教育講習等經費1, + 201千元。 +2.直接稅稽徵經費31,523千元,較上年度減 + 列向金融機構查詢資料費用及書表印製費 + 等1,492千元,增列強化綜合所得稅結算 + 申報服務措施等經費809千元,計淨減683 + 千元。 +3.稅款徵收及處理經費38,600千元,較上年 + 度減列通訊費及承受行政執行署無法拍定 + 不動產相關應納稅費等4,478千元。 +4.間接稅稽徵經費30,421千元,較上年度減 + 列通訊費及國內旅費等758千元,增列貨 + 物稅條例12條之5中古汽機車報廢或出口 + 換購新車減徵退還新車貨物稅作業等經費 + 569千元,計淨減189千元。 +5.法務案件處理經費5,209千元,較上年度 + 減列國內旅費等52千元,增列檢舉違章漏 + 稅舉發人之財務罰鍰獎金等1,876千元, + 計淨增1,824千元。 +6.電子處理及運用經費24,190千元,較上年 + 度減列數據通訊網路租金、資訊服務費、 + 電子作業耗材及資訊軟硬體設備費等5,43 + 9千元。" +2017,4017279000,755000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, +2017,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,4017290100,2264356000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,086,762千元,較上年度減 + 列撥補勞工退休準備金專戶差額經費19,3 + 26千元。 +2.基本行政工作維持費177,594千元,較上 + 年度減列辦公廳舍租金等15,658千元,增 + 列公有老舊建築物耐震能力評估、補強及 + 中和稽徵所進駐新辦公室搬遷所需經費等 + 19,602千元,計淨增3,944千元。" +2017,4017290200,361774000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費9,304千元,較上年 + 度減列納稅服務所需物品及宣導等經費2, + 548千元。 +2.直接稅稽徵經費90,462千元,較上年度減 + 列辦理所得稅申報所需物品等經費3,097 + 千元,增列辦理強化綜合所得稅結算申報 + 服務措施等經費2,825千元,計淨減272千 + 元。 +3.稅款徵收及處理經費101,505千元,較上 + 年度減列辦理稅款徵起及強制執行相關業 + 務所需經費等10,556千元,增列承受行政 + 執行署無法拍定不動產相關應納稅費等5, + 517千元,計淨減5,039千元。 +4.間接稅稽徵經費68,978千元,較上年度減 + 列辦理營業稅相關業務所需郵資及一般事 + 務費等3,420千元,增列貨物稅條例12條 + 之5中古汽、機車報廢或出口換購新車減 + 徵退還新車貨物稅作業等經費2,921千元 + ,計淨減499千元。 +5.法務案件處理經費23,547千元,較上年度 + 減列國內旅費等428千元,增列檢舉違章 + 漏稅舉發人之財務罰鍰獎金等12,405千元 + ,計淨增11,977千元。 +6.電子處理及運用經費67,978千元,較上年 + 度減列課稅資料委外建檔等經費6,053千 + 元,增列汰購端末設備等經費31,803千元 + ,計淨增25,750千元。" +2017,4017299000,104216000,營建工程,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, +2017,4017299800,500000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2017,4017310100,2013645000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,880,549千元,較上年度增 + 列員工薪俸晉級差額等經費18,246千元。 +2.基本行政工作維持費133,096千元,較上 + 年度減列辦公廳舍租金及水電費等13,100 + 千元,增列大智稽徵所辦公室搬遷、裝修 + 及房屋建築養護等經費23,902千元,計淨 + 增10,802千元。" +2017,4017310200,222639000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費8,312千元,較上年 + 度減列租稅教育宣導及所得稅申報期間租 + 用叫號機系統等經費1,983千元,增列為 + 民服務等經費95千元,計淨減1,888千元 + 。 +2.直接稅稽徵經費66,071千元,較上年度減 + 列國內旅費等1,603千元,增列強化綜合 + 所得稅結算申報服務措施等經費1,801千 + 元,計淨增198千元。 +3.稅款徵收及處理經費63,445千元,較上年 + 度減列承受行政執行署無法拍定不動產相 + 關應納稅費及通訊費等10,732千元,增列 + 國稅繳退稅轉帳手續費等1,186千元,計 + 淨減9,546千元。 +4.間接稅稽徵經費42,906千元,較上年度減 + 列國內旅費等1,728千元,增列通訊費及 + 金融機構查詢資料等經費2,706千元,計 + 淨增978千元。 +5.法務案件處理經費12,748千元,較上年度 + 減列國內旅費等206千元,增列檢舉違章 + 漏稅舉發人之財務罰鍰獎金等5,806千元 + ,計淨增5,600千元。 +6.電子處理及運用經費29,157千元,較上年 + 度減列汰購機房穩壓設備(AVR)等經費2 + ,534千元,增列所得稅結算申報期間租賃 + 個人電腦及螢幕等經費1,861千元,計淨 + 減673千元。" +2017,4017319000,7055000,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, +2017,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,4017330100,1502837000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,412,104千元,較上年度減 + 列撥補勞工退休準備金專戶差額經費13,6 + 11千元。 +2.基本行政工作維持費90,733千元,較上年 + 度減列教育訓練、物品、辦公大樓管理、 + 保全費、辦公廳舍整修及退休職人員三節 + 慰問金等9,423千元,增列公有老舊建築 + 物耐震能力評估經費2,639千元,計淨減6 + ,784千元。" +2017,4017330200,157492000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費7,383千元,較上年 + 度減列書表印製費及國內旅費等915千元 + 。 +2.直接稅稽徵經費44,139千元,較上年度減 + 列書表印製費及國內旅費等1,820千元, + 增列辦理強化綜合所得稅結算申報服務措 + 施等經費984千元,計淨減836千元。 +3.稅款徵收及處理經費39,418千元,較上年 + 度減列通訊費、辦理欠稅移送行政執行案 + 件必要費用及承受行政執行署無法拍定不 + 動產相關應納稅費等2,658千元。 +4.間接稅稽徵經費31,886千元,較上年度減 + 列消耗品、臨時人員酬金及國內旅費等1, + 815千元。 +5.法務案件處理經費8,009千元,較上年度 + 減列書表印製費及國內旅費等233千元, + 增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 + 2,325千元,計淨增2,092千元。 +6.電子處理及運用經費26,657千元,較上年 + 度減列電費、數據通訊費、課稅資料委外 + 登錄費用及執行電子作業所需耗材費等3, + 549千元。" +2017,4017339000,360000,交通及運輸設備,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, +2017,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,4017350100,4926072000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,775,757千元,較上年度減 + 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費17 + 5,583千元。 +2.基本行政工作維持費150,315千元,較上 + 年度減列退休職人員三節慰問金13,362千 + 元,增列建築物耐震評估、補強及辦公廳 + 舍整修等經費44,428千元,計淨增31,066 + 千元。" +2017,4017350200,543778000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.稽徵業務162,652千元,較上年度減列派 + 遣人力、電費及汰換空調冰水主機等經費 + 27,516千元。 +2.查緝業務225,159千元,較上年度減列臺 + 北港儀檢區防護牆工程及高雄關私貨倉庫 + 租金等經費19,214千元,增列汰換機動式 + 貨櫃檢查儀特殊零組件、偽禁農藥銷燬及 + 艦艇大修等經費26,731千元,計淨增7,51 + 7千元。 +3.關稅資料處理137,027千元,較上年度減 + 列海運通關系統及空運通關系統維護等經 + 費18,659千元,增列關港貿單���窗口系統 + 維護費41,844千元,計淨增23,185千元。 +4.關務服務資源整合計畫18,940千元,計畫 + 總經費198,500千元,分4年辦理,105年 + 度已編列7,130千元,本年度續編第2年經 + 費18,940千元,較上年度增列11,810千元 + 。" +2017,4017359800,2850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.3,仍照上年度預算數編列。 +2017,4017400100,816370000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費744,707千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費21,9 + 89千元。 +2.基本行政工作維持費71,663千元,較上年 + 度減列設施設備養護、非消耗品及退休職 + 人員三節慰問金等4,162千元。" +2017,4017400200,1173811000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國有財產接收保管經費51,083千元,較上 + 年度減列辦理接管國有非公用財產業務、 + 勘(清)查及測量業務等經費4,996千元。 +2.國有財產管理處分經費1,068,447千元, + 較上年度減列屏東縣高樹鄉遭盜採砂石國 + 有土地坑洞回填及保全計畫等經費74,204 + 千元,增列管理國有非公用房地所需稅費 + 等241,441千元,計淨增167,237千元。其 + 中被占用國有非公用不動產加強清理計畫 + 總經費1,098,060千元,分6年辦理,103 + 至105年度已編列445,032千元,本年度續 + 編第4年經費147,516千元,與上年度同。 +3.國有財產改良利用經費3,301千元,較上 + 年度減列辦理國有土地參與都市更新公務 + 行銷經費37千元。 +4.國有公用財產經費3,022千元,較上年度 + 減列辦理統籌調配中央機關辦公廳舍作業 + 經費83千元。 +5.國有財產電腦化業務經費47,958千元,較 + 上年度減列電腦耗材、系統營運管理及汰 + 換電腦設備等經費8,462千元。" +2017,4017409000,0,營建工程,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, +2017,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,4017600100,452662000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費405,487千元,較上年度核實 + 減列人事費245千元。 +2.基本行政工作維持費47,175千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等1,729千 + 元,增列財政資訊大樓建築物結構補強、 + 設施及機械設備養護費等27,367千元,計 + 淨增25,638千元。" +2017,4017601000,750027000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃管理121,387千元,較上年度減 + 列財政巨量資料研究中心研發計畫及資訊 + 安全管理等經費19,010千元,增列建構財 + 政雲端服務網計畫及賦稅服務續階計畫等 + 經費74,574千元,計淨增55,564千元,其 + 中: + (1)建構財政雲端服務網計畫總經費389,8 + 55千元,分4年辦理,104至105年度已 + 編列67,231千元,本年度續編第3年經 + 費86,000千元,較上年度增列41,815千 + 元。 + (2)新增賦稅服務續階計畫總經費125,236 + 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 + 費32,759千元。 +2.國稅核課系統及資料集中處理252,083千 + 元,較上年度減列推動電子發票創造智慧 + 好生活等經費102,931千元,增列電子發 + 票服務躍升計畫等經費136,372千元,計 + 淨增33,441千元,其中: + (1)強化商品流程溯源追蹤與跨域稽查整 + 合計畫總經費330,000千元,分4年辦理 + ,105年度已編列62,400千元,本年度 + 續編第2年經費59,604千元,較上年度 + 減列2,796千元。 + (2)新增電子發票服務躍升計畫總經費658 + ,811千元,分4年辦理,本年度編列第1 + 年經費131,392千元。 +3.地方稅核課系統及資料集中處理36,957千 + 元,較上年度減列地方稅網路申報作業服 + 務等經費1,184千元。 +4.徵課管理系統293,563千元,較上年度減 + 列賦稅再造國稅建置延續維護委外服務案 + 等經費2,442千元。 +5.資通資源管理38,165千元,較上年度減列 + 中心機房及異地備援中心機房電費等經費 + 4,782千元,增列電腦設備所需保養、維 + 修等經費56千元,計淨減4,726千元。 +6.財政資料管理7,872千元,較上年度減列 + 稅務資料委外建檔服務及資料整理搬運人 + 力等經費597千元。" +2017,4017609000,0,營建工程,財政部主管,財政資訊中心,一般建築��設備,財務支出,10.11.3.1, +2017,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5120010100,994502000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費567,552千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額經費25,501 + 千元。 +2.基本行政工作維持費110,901千元,較上 + 年度減列購置物品等經費1,616千元,增 + 列辦公房舍修繕工程等經費1,157千元, + 計淨減459千元。 +3.推展一般教育及編印文教書刊經費178,60 + 8千元,較上年度增列強化原住民族教育 + 、辦理校園食材登錄平臺及管理系統推廣 + 實施計畫等經費52,934千元。 +4.人事行政管理與財務輔導經費85,586千元 + ,較上年度增列補助公私立大專校院未具 + 本職兼任教師納入適用勞動基準法等經費 + 57,898千元。 +5.辦公房屋整修及購置事務機具經費51,855 + 千元,較上年度增列教育部辦公大樓耐震 + 補強與屋頂防水工程及中和檔案庫房消防 + 設備工程等經費46,467千元。" +2017,5120010200,12088789000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, +2017,5120010300,1294120000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, +2017,5120010500,1485799000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, +2017,5120010700,1988268000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,學務與輔導,教育支出,11.1.5.1, +2017,5120010900,2462272000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, +2017,5120018100,4291204000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, +2017,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2017,5320011100,709438000,創新國立社教機構前瞻發展,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.9.1, +2017,5320018100,5866000,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.10.1, +2017,7620012100,21383144000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 + 卹金15,417,769千元,較上年度增列1,57 + 4,064千元。 +2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 + 退休金優惠存款利息差額5,965,375千元 + ,較上年度減列4,121,878千元。" +2017,5120100100,250302000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費200,087千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費9,83 + 6千元,增列補助高級中等學校軍訓教官 + 軍保費率調整等經費18千元,計淨減9,81 + 8千元。 +2.基本行政工作維持費43,986千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等1,079千 + 元,增列牌照稅及公務車輛保險費等700 + 千元,計淨減379千元。 +3.辦公房屋整修及設備購置經費6,229千元 + ,與上年度同。" +2017,5120100200,69214136000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, +2017,5120108100,1019973000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, +2017,5120109000,8200000,交通及運輸設備,教育部主管,國民及學前教育署,一般建築及設備,教育支出,11.2.4.1, +2017,5120109800,40000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,5120203000,2724114000,無細項,教育部主管,體育署,學校體育教育,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強學校體育活動及教學發展等經費2,26 + 3,802千元,較上年度增列落實學生水域 + 運動安全與獎勵各級學校進用專任運動教 + 練及高中職體育班聘任巡迴運動傷害防護 + 員等經費948,055千元。 +2.強棒計畫之促進優質學生棒球運動總經費 + 1,103,999千元,分4年辦理,103至105年 + 度已編列750,000千元,本年度續編最後1 + 年經費353,999千元,較上年度增列103,9 + 99千元。 +3.學校特殊體育活動及教學發展經費31,005 + 千元,較上年度增列提升身心障礙學生體 + 適能等經費10,000千元。 +4.辦理原住民族體育教育經費75,308千元, + 與上年度同。" +2017,5320200100,170113000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費140,498千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費29,615千元,較上年 + 度減列體育聯合辦公大樓消防安全設備改 + 善工程等經費1,634千元。" +2017,5320201000,29442000,無細項,教育部主管,體育署,體育行政業務,文化支出,11.3.3,"本年度預算數29,442千元,係體育行政及督 +導經費,較上年度減列辦理智慧休閒與運動 +服務加值計畫及購置資訊軟硬體設備等經費 +10,944千元。" +2017,5320202000,5201130000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展全民運動經費185,210千元,較上年 + 度增列14,931千元,包括: + (1)輔導地方政府與民間團體辦理全民運 + 動推展活動等經費135,210千元,較上 + 年度減列辦理國民體能檢測站及i運動 + 資訊平臺等經費35,069千元。 + (2)新增推展機關、團體及企業機構聘請 + 體育專業人員經費50,000千元。 +2.推展競技運動經費376,339千元,較上年 + 度減列130,148千元,包括: + (1)統整全國各級運動選手培訓體系及發 + 展運動科學等經費295,816千元,較上 + 年度減列提升國家競技實力之運動醫學 + 暨科學輔助計畫等經費17,792千元。 + (2)強棒計畫之深耕基層棒球扎根工作總 + 經費684,001千元,分4年辦理,103至1 + 05年度已編列601,122千元,本年度續 + 編最後1年經費80,523千元,較上年度 + 減列112,356千元。 +3.推展國際體育經費86,156千元,較上年度 + 增列28,716千元。其中新增2019臺中東亞 + 青年運動會籌辦計畫總經費1,393,535千 + 元,中央補助557,414千元,分年辦理, + 本年度編列第1年經費35,199千元。 +4.整建運動設施經費1,462,954千元,較上 + 年度減列1,514,123千元,包括: + (1)公民營運動場館設施管理與輔導等經 + 費22,954千元,較上年度減列水域運動 + 整體發展計畫等經費337,373千元。 + (2)改善國民運動環境計畫總經費11,660, + 000千元,分年辦理,99至105年度已編 + 列9,638,627千元,本年度續編1,440,0 + 00千元,較上年度減列360,000千元。 + (3)上年度國家運動園區整體興設與人才 + 培育計畫預算業已編竣,所列516,750 + 千元如數減列。 + (4)上年度自行車道整體路網串連建設計 + 畫預算業已編竣,所列300,000千元如 + 數減列。 +5.2017臺北世界大學運動會籌辦計畫總經費 + 17,170,543千元,中央補助7,665,642千 + 元,分年辦理,100至105年度已編列4,57 + 5,171千元,本年度續編3,090,471千元, + 較上年度增列1,403,494千元。" +2017,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,5120300100,89339000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費66,494千元,較上年度減列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費1,727 + 千元。 +2.基本行政工作維持費16,823千元,較上年 + 度減列辦理檔案回溯建檔等經費980千元 + 。 +3.資訊管理計畫經費6,022千元,較上年度 + 減列資訊服務等經費41千元。" +2017,5120301000,236599000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, +2017,5120309000,0,其他設備,教育部主管,青年發展署,一般建築及設備,教育支出,11.4.3.1, +2017,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5321730100,195062000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費149,545千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費4,45 + 9千元。 +2.基本行政工作維持費45,517千元,較上年 + 度增列辦理環境清潔維護等經費328千元 + 。" +2017,5321731000,31877000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, +2017,5321739000,2795000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.5.3.1, +2017,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5321800100,128646000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費95,005千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費797千元。 +2.基本行政工作維持費33,641千元,較上年 + 度增��辦公設施維護及行政資訊系統維運 + 等經費2,309千元。" +2017,5321801000,36079000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數36,079千元,係圖書館業務經 +費,較上年度增列文獻資料典藏與維護及圖 +書資訊服務等經費168千元。" +2017,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2017,5121870100,153418000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費131,547千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費10,4 + 61千元。 +2.基本行政工作維持費13,398千元,較上年 + 度增列總臺附屬設施改善工程等經費3,77 + 3千元。 +3.資訊作業維持費8,473千元,較上年度增 + 列分眾頻道及隨選服務等資訊系統升級維 + 護等經費6,635千元。" +2017,5121870200,44949000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.節目製作經費14,809千元,較上年度增列 + 國際新聞及語文學習節目製播等經費710 + 千元。 +2.機務維修管理經費8,202千元,較上年度 + 增列總臺轉播站機房修繕等經費150千元 + 。 +3.彰化分臺節目製作及機務管理經費5,826 + 千元,較上年度增列購置廣播機器設備等 + 經費669千元。 +4.高雄分臺節目製作及機務管理經費5,351 + 千元,較上年度增列購置廣播機器設備等 + 經費1,400千元。 +5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費3,252 + 千元,較上年度增列廣播機器保養及維修 + 等經費834千元。 +6.臺東分臺節目製作及機務管理經費4,799 + 千元,較上年度增列購置廣播機器設備等 + 經費1,000千元。 +7.節目推廣調查研究經費2,710千元,較上 + 年度增列辦理聽眾意見調查等經費700千 + 元。" +2017,5121879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,教育支出,11.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2017,5121900100,292908000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費198,108千元,較上年度核實 + 減列人事費3,397千元。 +2.基本行政工作維持費83,823千元,較上年 + 度增列建置行政整合系統與辦理圖測大樓 + 建造專案管理與設計監造等經費12,329千 + 元。 +3.資訊運用及管理經費10,977千元,較上年 + 度增列汰換資訊設備等經費1,892千元。" +2017,5121900200,268843000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, +2017,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2017,3423010100,574513000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費398,077千元,較上年度核實 + 減列人事費17,190千元。 +2.基本行政工作維持費94,861千元,較上年 + 度增列辦理辦公室耐震補強工程等經費6, + 471千元。 +3.研討(考)暨進修業務經費6,844千元, + 較上年度減列辦理業務研討及座談等經費 + 929千元。 +4.各項法規問題研究經費5,046千元,較上 + 年度增列辦理國際審查會議等經費759千 + 元。 +5.資訊管理業務經費69,685千元,較上年度 + 減列辦理檢察、矯正、廉政資料庫整合提 + 升計畫資訊系統建置等經費4,222千元; + 增列法務智慧網路i-justice計畫等經費1 + 7,720千元,計淨增13,498千元。" +2017,3423011400,336844000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法律事務業務經費12,296千元,較上 + 年度減列法律條文研修及編印會議實錄等 + 經費717千元。 +2.辦理檢察行政業務經費59,801千元,較上 + 年度減列獎勵民眾檢舉各項選舉候選人賄 + 選獎勵金等20,083千元。 +3.辦理司法保護業務經費255,185千元,較 + 上年度減列辦理反賄選宣導等經費12,683 + 千元。 +4.辦理國際及兩岸法律事務經費9,562千元 + ,較上年度增列辦理兩岸檢察實務研討等 + 經費560千元。" +2017,3423019000,155795000,其他設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, +2017,3423019800,5613000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,5223015000,36000000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.5,"本年度預算數36,000千元,係辦理��察卷證 +數位化暨獄政假釋無紙化計畫經費,較上年 +度減列62,700千元。" +2017,7623012000,100000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數100,000千元,係司法官退休 +及退養給付經費,較上年度增列15,000千元 +。" +2017,8923013000,36892000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數36,892千元,係國家賠償金, +較上年度減列4,099千元。" +2017,3423100100,67414000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費43,779千元,較上年度核實減 + 列人事費4,133千元。 +2.基本行政工作維持費23,635千元,較上年 + 度減列宿舍區建物樓板整修等工程經費21 + ,363千元。" +2017,3423101000,147910000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.司法官訓練業務經費120,686千元,較上 + 年度增列司法官學員生活津貼等經費5,47 + 4千元。 +2.司法工作人員訓練業務經費27,224千元, + 較上年度增列汰換中央空調系統及網路設 + 備等經費12,689千元。" +2017,3423109800,263000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423150100,59911000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費47,047千元,較上年度核實減 + 列人事費932千元。 +2.基本行政工作維持費12,864千元,較上年 + 度減列通訊費等106千元。" +2017,3423151000,66438000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法醫訓練研究經費21,701千元,較上年度 + 增列DNA儲存室建置等經費2,828千元。 +2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 + 32,690千元,較上年度減列辦理解剖及死 + 因鑑定等經費445千元。 +3.毒物化學鑑定經費6,354千元,與上年度 + 同。 +4.血清證物鑑定經費5,389千元,較上年度 + 增列DNA儲存設備養護等經費273千元。 +5.北區解剖室維持經費304千元,與上年度 + 同。" +2017,3423159800,178000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,5223151100,36217000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法醫病理鑑識研究計畫經費10,753千 + 元,較上年度減列購置鑑識儀器設備等經 + 費657千元。 +2.辦理毒物化學鑑識研究計畫經費15,562千 + 元,較上年度減列購置鑑識研究耗材等經 + 費1,308千元。 +3.辦理血清證物鑑識研究計畫經費9,902千 + 元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 + 費1,792千元。" +2017,3423160100,372937000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費324,765千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費8,298千元。 +2.基本行政工作維持費48,172千元,較上年 + 度減列辦公廳室租金等經費20,612千元。" +2017,3423161000,49606000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理廉政政策規劃考核業務經費14,935千 + 元,較上年度減列廉政教材及刊物整合開 + 發等經費337千元。 +2.辦理貪瀆預防業務經費8,226千元,較上 + 年度減列辦理廉政指標民意調查與研究等 + 經費243千元。 +3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務 + 經費24,514千元,較上年度減列執行貪瀆 + 案件資料查證等經費249千元。 +4.辦理政風機構督導審核業務經費1,931千 + 元,較上年度減列辦理業務督訪等經費39 + 千元。" +2017,3423169000,0,營建工程,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, +2017,3423169800,536000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423170100,168359000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費143,652千元,較上年度核實 + 減列人事費4,998千元。 +2.基本行政工作維持費24,707千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等170千元 + 。" +2017,3423174100,12065777000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費7,852,603千元,較上年度核 + 實減列人事費181,895千元。 +2.基本行政工作維持費476,501千元,較上 + 年度減列物品及機械設備養護費等48,540 + 千元。 +3.辦理矯正行政業務經費586,889千元,較 + 上年度增列辦理矯正機關建築物耐震補強 + 工程及改善監視安全設備等經費352,628 + 千元。 +4.辦理矯正訓練業務經費27,312千元,較上 + 年度增列購置受訓學員膳食材料及印製講 + 義等經費5,000千元。 +5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費313,340 + 千元,較上年度減列替代役男勤務管理及 + 專業訓練等經費16,580千元。 +6.辦理收容人給養業務經費1,561,460千元 + ,較上年度減列13,352千元。 +7.補助收容人健保費1,247,672千元,較上 + 年度減列152,134千元。" +2017,3423178700,138638000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺中監獄矯正教育館工程計畫總經費63,2 + 12千元,分年辦理,以前年度已編列50,5 + 49千元,本年度續編最後1年經費12,663 + 千元,較上年度減列29,886千元。 +2.宜蘭監獄擴建工程計畫總經費581,897千 + 元,分年辦理,以前年度已編列148,527 + 千元,本年度續編97,975千元,較上年度 + 減列6,192千元。 +3.新增臺北監獄擴建房舍裝修工程、購置設 + 備等經費28,000千元。 +4.上年度臺北監獄新(擴)建工程計畫預算業 + 已編竣,所列63,567千元,如數減列。" +2017,3423179000,4450000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, +2017,3423179800,19920000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,5223175000,28414000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增矯正機關智慧監控系統建置計畫經費 + 28,414千元。 +2.上年度善用智慧科技提升矯正機關安全管 + 理效能先期計畫預算業已編竣,所列6,89 + 7千元如數減列。" +2017,3423180100,106524000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費96,108千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費2,226千元。 +2.基本行政工作維持費10,416千元,較上年 + 度增列導入資訊安全管理系統認證等經費 + 766千元。" +2017,3423181000,21655000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數21,655千元,係辦理及督導執 +行業務經費,較上年度減列替代役役男勤務 +管理等經費9,596千元。" +2017,3423184000,1131461000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費817,334千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費8,946千元。 +2.基本行政工作維持費169,993千元,較上 + 年度減列購置文具紙張及書表印製等經費 + 5,692千元。 +3.辦理執行業務經費144,134千元,較上年 + 度減列辦理辦公廳舍耐震補強工程等經費 + 2,332千元。" +2017,3423188500,84366000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政執行署高雄分署辦公廳舍自有化中程 + 計畫總經費336,868千元,分年辦理,以 + 前年度已編列55,251千元,本年度續編55 + ,390千元,較上年度增列5,390千元。 +2.新增行政執行署花蓮分署辦公廳舍整修計 + 畫經費28,976千元。" +2017,3423189000,3810000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, +2017,3423189800,6643000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423200100,151593000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費138,310千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,878千元。 +2.基本行政工作維持費13,283千元,較上年 + 度減列資訊服務費及退休職人員三節慰問 + 金等957千元。" +2017,3423201000,9693000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費1,66 + 1千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 + 強等經費317千元。 +2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費6,498 + 千元,較上年度減列購置辦案用文具紙張 + 等經��1,590千元。 +3.特別偵查組案件偵辦經費1,534千元,較 + 上年度減列印製文件及國內出差旅費等2, + 765千元。 +4.上年度辦理選舉查察業務預算業已編竣, + 所列20,187千元如數減列。" +2017,3423209800,160000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423300100,663921000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費594,416千元,較上年度核實 + 減列人事費43,506千元。 +2.基本行政工作維持費20,645千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等892千元 + 。 +3.檢舉與查緝毒品獎金經費48,860千元,較 + 上年度增列查緝毒品獎金等5,000千元。" +2017,3423301000,188695000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費169, + 558千元,較上年度增列購置科技監控設 + 備等經費23,718千元。 +2.辦理重大刑事鑑定及涉外刑事案件等業務 + 經費19,059千元,較上年度增列辦理查扣 + 物品拍賣與保管等經費6,289千元。 +3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 + 元,與上年度同。" +2017,3423308500,4422000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.8.3,"臺灣高等法院檢察署暨智慧財產分署、臺灣 +臺北地方法院檢察署博一大樓辦公廳舍及舊 +有辦公室整修工程計畫總經費(屬臺灣高等 +法院檢察署暨智慧財產分署應分攤部分)324 +,894千元,分年辦理,105年度已編列7,798 +千元,本年度續編第2年經費4,422千元,較 +上年度減列3,376千元。" +2017,3423309800,4406000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423310100,178355000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費173,307千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,702千元。 +2.基本行政工作維持費5,048千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等96千元。" +2017,3423311000,10070000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數10,070千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列辦理 +辦公室耐震補強等工程經費2,600千元。" +2017,3423319800,172000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.9.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423320100,128560000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費123,841千元,較上年度核實 + 減列人事費1,669千元。 +2.基本行政工作維持費4,719千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等396千元 + 。" +2017,3423321000,8949000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數8,949千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列辦理 +辦公室耐震補強等經費994千元。" +2017,3423329800,109000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423330100,166706000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費159,498千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費7,279千元。 +2.基本行政工作維持費7,208千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等306千元 + 。" +2017,3423331000,3377000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數3,377千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列國內 +旅費等65千元。" +2017,3423339800,124000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.11.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423340100,54218000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費51,116千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費1,862千元。 +2.基本行政工作維持費3,102千元,較上年 + 度減列文件印刷等經費320千元。" +2017,3423341000,1400000,無細項,��務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數1,400千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列替代 +役役男勤務管理等經費82千元。" +2017,3423349800,46000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.12.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423350100,18865000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費17,146千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費2,122千元。 +2.基本行政工作維持費1,719千元,較上年 + 度減列通訊費等59千元。" +2017,3423351000,867000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數867千元,係辦理刑事案件偵 +查及執行等業務經費,與上年度同。" +2017,3423359800,47000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423410100,901020000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費841,074千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費20,092千元。 +2.基本行政工作維持費59,946千元,較上年 + 度增列司法新廈頂樓防水工程等經費69千 + 元。" +2017,3423411000,103332000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費98,6 + 66千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 + 強等工程經費22,476千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,66 + 6千元,與上年度同。" +2017,3423418500,40563000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣臺北地方法院檢察署採購大樓辦公廳 + 舍及舊有辦公室整修工程計畫總經費92,6 + 25千元,分2年辦理,105年度編列53,062 + 千元,本年度續編最後1年經費39,563千 + 元,較上年度減列13,499千元。 +2.臺灣高等法院檢察署暨智慧財產分署、臺 + 灣臺北地方法院檢察署博一大樓辦公廳舍 + 及舊有辦公室整修工程計畫總經費(屬臺 + 灣臺北地方法院檢察署應分攤部分)151,9 + 20千元,分年辦理,105年度已編列1,173 + 千元,本年度續編第2年經費1,000千元, + 較上年度減列173千元。" +2017,3423419000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.4.1, +2017,3423419800,699000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,5223411000,3520000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.14.6,"新增運用科技方法提升檢察機關偵查及行政 +管理效能計畫經費如列數。" +2017,3423420100,397618000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費372,117千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費518千元。 +2.基本行政工作維持費25,501千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等15千元。" +2017,3423421000,43711000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費41,2 + 41千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費803千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,47 + 0千元,與上年度同。" +2017,3423428500,199476000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍暨 + 第一、二辦公大樓整修工程中程計畫總經 + 費698,245千元,分年辦理,以前年度已 + 編列490,966千元,本年度續編174,662千 + 元,較上年度減列106,684千元。 +2.新增臺灣士林地方法院檢察署新建辦公廳 + 舍裝修、購置設備及搬遷等經費24,814千 + 元。" +2017,3423429800,292000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423430100,689710000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費645,702千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,999千元。 +2.基本行政工作維持費44,008千元,較上年 + 度減列通訊費等619千元。" +2017,3423431000,98985000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費96,9 + 03千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費2,143 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,08 + 2千元,與上年度同。" +2017,3423439000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.3.1, +2017,3423439800,498000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,5223431000,0,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.16.5,"上年度運用科技方法提升檢察機關服務及管 +理效能先期計畫預算業已編竣,所列950千 +元如數減列。" +2017,3423470100,552301000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費511,845千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費12,060千元。 +2.基本行政工作維持費40,456千元,較上年 + 度增列水電費等5,101千元。" +2017,3423471000,87420000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費83,2 + 65千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費4,793 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,15 + 5千元,與上年度同。" +2017,3423478500,96378000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.17.3,"本年度預算數96,378千元,係臺灣桃園地方 +法院檢察署遷建辦公廳舍裝修、購置設備及 +搬遷等經費,較上年度減列7,244千元。" +2017,3423479800,789000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423480100,266807000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費245,010千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費5,499千元。 +2.基本行政工作維持費21,797千元,較上年 + 度減列通訊費及退休職人員三節慰問金等 + 628千元。" +2017,3423481000,55621000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費52,0 + 91千元,較上年度減列辦理相驗解剖及檢 + 驗鑑定等經費2,183千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,53 + 0千元,較上年度增列辦理緩刑社區處遇 + 業務等經費1,600千元。" +2017,3423489800,202000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423490100,173521000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費163,618千元,較上年度核實 + 減列人事費2,693千元。 +2.基本行政工作維持費9,903千元,較上年 + 度增列購置文具紙張等經費239千元。" +2017,3423491000,31860000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費30,1 + 01千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費1,870 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,75 + 9千元,較上年度增列犯罪被害人保護業 + 務經費3千元。" +2017,3423499800,141000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423500100,735166000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費713,731千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費242千元。 +2.基本行政工作維持費21,435千元,較上年 + 度減列設施及機械設備養護費等2,351千 + 元。" +2017,3423501000,188674000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費185, + 082千元,較上年度增列提撥緩起訴處分 + 金及認罪協商金補助公益團體等經費10,8 + 61千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,59 + 2千元,與上年度同。" +2017,3423508500,0,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.20.3,"上年度預算數係辦理臺灣高等法院臺中分院 +檢察署、臺灣臺中地方法院檢察署及法務部 +行政執行署臺中分署擴遷建辦公廳舍中程聯 +合計畫,總經費1,742,021千元,分年辦理 +,105年度已編列3,000千元,本年度暫緩編 +列,所列3,000千元如數減列。" +2017,3423509000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.4.1, +2017,3423509800,538000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,5223505000,0,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.20.6,"上年度贓證物庫數位化管理作業計畫預算業 +已編竣,所列3,830千元如數減列。" +2017,3423510100,172449000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費163,615千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,178千元。 +2.基本行政工作維持費8,834千元,較上年 + 度減列設施及機械設備養護費等147千元 + 。" +2017,3423511000,19823000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費18,3 + 24千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費2,398 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,49 + 9千元,與上年度同。" +2017,3423519800,138000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423520100,304570000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費294,979千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費148千元。 +2.基本行政工作維持費9,591千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等222千元 + 。" +2017,3423521000,49638000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費45,6 + 78千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費1,163 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,96 + 0千元,與上年度同。" +2017,3423528500,0,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.22.3,"上年度預算數係辦理臺灣彰化地方法院檢察 +署暨法務部行政執行署彰化分署聯合遷建辦 +公廳舍計畫,總經費1,885,332千元,分年 +辦理,105年度已編列5,100千元,本年度暫 +緩編列,所列5,100千元如數減列。" +2017,3423529800,246000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423530100,180310000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費173,280千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,411千元。 +2.基本行政工作維持費7,030千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等240千元 + 。" +2017,3423531000,33589000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費31,1 + 13千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費6,863 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,47 + 6千元,較上年度減列辦理緩起訴社區處 + 遇等經費62千元。" +2017,3423539800,150000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423540100,251062000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費235,422千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,930千元。 +2.基本行政工作維持費15,640千元,較上年 + 度減列設施及機械設備養護等經費463千 + 元。" +2017,3423541000,26640000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費24,3 + 51千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費2,381 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,28 + 9千元,與上年度同。" +2017,3423549800,196000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423560100,456661000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費433,304千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,449千元。 +2.基本行政工作維持費23,357千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等265千元 + 。" +2017,3423561000,92961000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費87,9 + 24千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 + 強等經費5,017千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,03 + 7千元,與上年度同。" +2017,3423569800,376000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,5223561000,0,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.25.4,"上年度運用科技方法提升檢察機關服務及管 +理效能先期計畫預算業已編竣,所列950千 +元如數減列。" +2017,3423570100,285801000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費242,238千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費4,107千元。 +2.基本行政工作維持費43,563千元,較上年 + 度增列環境清潔及機械設備養護等經費24 + ,404千元。" +2017,3423571000,45938000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費44,1 + 69千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費9,743 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,76 + 9千元,較上年度增列犯罪被害人補償會 + 議審議委員兼職費31千元。" +2017,3423578500,0,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.26.3,"上年度臺灣橋頭地方法院檢察署辦公廳舍家 +具、內部設備設置計畫及首長宿舍新建計畫 +預算業已編竣,所列44,539千元如數減列。" +2017,3423579000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣橋頭地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.4.1, +2017,3423579800,193000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.5,本年度編列第一預備金如列數。 +2017,3423580100,606449000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費560,972千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費25,637千元。 +2.基本行政工作維持費45,477千元,較上年 + 度增列一般事務費等1,518千元。" +2017,3423581000,91564000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費87,5 + 03千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費7,487 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,06 + 1千元,較上年度增列犯罪被害人補償會 + 議審議委員兼職費等16千元。" +2017,3423589000,2720000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, +2017,3423589800,449000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423590100,239850000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費228,718千元,較上年度���實 + 減列人事費13,841千元。 +2.基本行政工作維持費11,132千元,較上年 + 度減列辦公廳室養護等經費385千元。" +2017,3423591000,38138000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費35,1 + 74千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費2,330 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,96 + 4千元,與上年度同。" +2017,3423599000,2720000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.28.3.1, +2017,3423599800,185000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423600100,114664000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費104,496千元,較上年度核實 + 減列人事費2,231千元。 +2.基本行政工作維持費10,168千元,較上年 + 度減列購置辦公用品及退休職人員三節慰 + 問金等325千元。" +2017,3423601000,14361000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費12,7 + 81千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費2,838 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,58 + 0千元,與上年度同。" +2017,3423609800,256000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423610100,157286000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費149,216千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,403千元。 +2.基本行政工作維持費8,070千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等98千元。" +2017,3423611000,28089000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費25,6 + 72千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 + 強等經費1,580千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,41 + 7千元,較上年度減列國內出差旅費等45 + 千元。" +2017,3423619800,238000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423620100,151428000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費142,432千元,較上年度核實 + 減列人事費5,280千元。 +2.基本行政工作維持費8,996千元,較上年 + 度減列資訊服務費等377千元。" +2017,3423621000,19865000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費18,3 + 41千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費835千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,52 + 4千元,較上年度增列辦理犯罪被害人補 + 償審查會議經費100千元。" +2017,3423629800,292000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423630100,178999000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ +1.人員維持費167,057千元,較上年度核實 + 減列人事費503千元。 +2.基本行政工作維持費11,942千元,較上年 + 度減列辦公廳室養護等經費573千元。" +2017,3423631000,21063000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費18,9 + 77千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 + 強等經費199千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,08 + 6千元,較上年度減列辦理緩起訴社區處 + 遇等經費80千元。" +2017,3423639800,367000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423640100,69998000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,���法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費63,372千元,較上年度核實減 + 列人事費1,592千元。 +2.基本行政工作維持費6,626千元,較上年 + 度減列資訊服務費等869千元。" +2017,3423641000,6040000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費5,44 + 2千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費793千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費598 + 千元,較上年度減列辦理鄉鎮市調解業務 + 等經費74千元。" +2017,3423649800,62000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423900100,18036000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費16,461千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費133千元。 +2.基本行政工作維持費1,575千元,較上年 + 度減列辦公廳室養護等經費66千元。" +2017,3423901000,928000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數928千元,係辦理刑事案件偵 +查及執行等業務經費,較上年度減列購置文 +具紙張等經費19千元。" +2017,3423909800,14000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.34.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423910100,44690000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費42,089千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費577千元。 +2.基本行政工作維持費2,601千元,較上年 + 度增列通訊費等18千元。" +2017,3423911000,6279000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,07 + 5千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費446千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費204 + 千元,與上年度同。" +2017,3423919800,68000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423920100,15593000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費14,178千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費2, + 618千元。 +2.基本行政工作維持費1,415千元,較上年 + 度增列購置辦公用品等經費204千元。" +2017,3423921000,1024000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費936 + 千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金及 + 認罪協商金補助公益團體等經費1,028千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費88千 + 元,與上年度同。" +2017,3423929800,58000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.36.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,3423950100,4820049000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,515,365千元,較上年度核 + 實減列人事費127,070千元。 +2.基本行政工作維持費148,360千元,較上 + 年度減列退休職人員三節慰問金等3,630 + 千元。 +3.一般行政業務經費79,943千元,較上年度 + 減列汰換執勤防彈衣等經費8,954千元。 +4.資訊作業經費37,230千元,與上年度同。 +5.人員訓練經費35,800千元,較上年度減列 + 購置執勤及訓練用子彈等經費9,790千元 + 。 +6.出國參加會議及訓練經費3,351千元,較 + 上年度增列出席國際會議等經費130千元 + 。" +2017,3423951000,227006000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查資料蒐處與運用經費64,000千元,較 + 上年度減列通訊費等110千元。 +2.兩岸資料蒐集與研究經費3,150千元,與 + 上年度同。 +3.國際事務資料蒐處與運用經費31,817千元 + ,較上年度減列外派人員赴任、調返及返 + 國述職之國外旅費863千元。 +4.國家安全維護及保防工作經費29,000千元 + ,與上年度同。 +5.貪瀆犯罪防制經費33,000千元,較上年度 + 減列偵辦貪瀆及查察賄選案件等經費4,00 + 0千元。 +6.經濟犯罪防制經費29,439千元,較上年度 + 減列赴大陸地區緝捕外逃罪犯及協談兩岸 + 共同打擊犯罪合作事宜之大陸地區旅費74 + 4千元。 +7.毒品犯罪防制經費31,000千元,與上年度 + 同。 +8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費5,600千元 + ,與上年度同。" +2017,3423952000,140393000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技鑑識工作經費17,910千元,與上年度 + 同。 +2.電訊工作經費3,300千元,較上年度減列 + 無線電通訊器材養護等經費10千元。 +3.通訊監察工作經費119,183千元,較上年 + 度增列通訊監察設備養護等經費5,243千 + 元。" +2017,3423959000,56037000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.37.4.1, +2017,3423959800,3924000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.37.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,5223953000,18129000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.37.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增前瞻鑑識科技進階計畫經費18,129千 + 元。 +2.上年度新興毒品與人別鑑識科技提升計畫 + 、無線遠距傳輸應用計畫及新世代數位鑑 + 識全面提升計畫預算業已編竣,所列26,0 + 70千元如數減列。" +2017,4026015000,90000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資事業股權移轉,財務支出,13.1.1,"本年度預算數90千元,係新增辦理漢翔公司 +民營化員工持股滿第3年之優惠認股所需證 +券交易稅。" +2017,5226011300,939902000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.物流國際化與科技化推動計畫經費122,52 + 6千元,較上年度減列辦理供應鏈重整之 + 物流推動計畫等經費26,721千元。 +2.電子商務發展與安全推動計畫經費102,53 + 2千元,較上年度減列辦理電子商務雲端 + 創新應用與基礎環境建置計畫等經費13,7 + 64千元。 +3.提升服務業競爭力與高值化輔導經費39,8 + 03千元,較上年度減列辦理時尚產業科技 + 行銷應用計畫等經費9,467千元。 +4.臺灣餐飲國際化及科技化服務計畫經費57 + ,762千元,較上年度減列辦理餐飲業科技 + 應用推動計畫等經費1,254千元。 +5.商工資訊創新服務與安全認證推動經費14 + 1,233千元,較上年度減列13,176千元, + 包括: + (1)商業行政資訊雲端應用擴充及效能提 + 升計畫等經費22,564千元,較上年度減 + 列辦理資安服務共用機制運用創新計畫 + 等經費22,120千元。 + (2)新增第五階段電子化政府計畫-商工行 + 政資訊數位創新計畫總經費130,665千 + 元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 + 36,835千元。 + (3)新增第五階段電子化政府計畫-經濟資 + 料整合服務計畫總經費260,585千元, + 分4年辦理,本年度編列第1年經費81,8 + 34千元。 + (4)上年度招商及投資服務計畫-貿商e化 + 服務流程再造及整合計畫預算業已編竣 + ,所列58,757千元如數減列。 + (5)上年度招商及投資服務計畫-投資台灣 + 入口網整合計畫預算業已編竣,所列50 + ,968千元如數減列。 +6.商業發展科技研究能量建置及輔導經費22 + 5,046千元,較上年度減列辦理新興科技 + 商業應用體驗環境推動計畫等經費23,627 + 千元。 +7.推動優質智慧商業計畫經費251,000千元 + ,較上年度增列辦理亞洲矽谷智慧商業服 + 務應用推動計畫等經費185,434千元。 +8.上年度商業服務業科技化計畫預算業已編 + 竣,所列80,839千元如數減列。" +2017,5226014000,16356679000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技行政管理84,559千元,較上年度增列 + 土地租金等119千元。 +2.政策研究與推動計畫841,005千元,較上 + 年度減列推動產業技術發展等經費45,482 + 千元。 +3.工研院科技專案計畫7,650,636千元,較 + 上年度減列辦理創新前瞻、組織修復複合 + 醫材開發及智慧健康整合創新拔尖計畫等 + 經費599,364千元。 +4.資策會科技專案計畫880,542千元,較上 + 年度減列辦理開放異質聯網服務平台與智 + 慧低碳應用技術研發及巨量資料創新技術 + 與智慧應用計畫等經費215,575千元。 +5.中科院科技專案計畫514,655千元,較上 + 年度減列辦理維新傳統產業創新加值發展 + 計畫等經費148,429千元。 +6.其他法人科技專案計畫2,744,640千��, + 較上年度減列辦理國家生技研究園區之藥 + 品轉譯研究設備建置及下世代汽車自主整 + 合創新研發計畫等經費614,568千元。 +7.業學界科技專案計畫2,837,031千元,較 + 上年度增列補助企業創新研發淬鍊計畫等 + 經費213,355千元。 +8.加速行動寬頻服務及產業發展計畫803,61 + 1千元,較上年度減列辦理建置實驗網與 + 相關應用測試環境等經費489,689千元。" +2017,5226014200,10409000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.4,"本年度預算數10,409千元,係辦理產業人才 +海外網絡鏈結及延攬海外科技人才專案所需 +經費,較上年度減列辦理國內攬才說明會、 +強化國外攬才網絡及經營國際社群網絡等經 +費311千元。" +2017,5226014400,9377000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石科技發展,科學支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.礦產品應用開發經費2,779千元,較上年 + 度增列辦理低碳排放之無機聚合綠色水泥 + 及混凝土製備研究計畫等經費579千元。 +2.新增建置土石資源及產銷鏈資料庫計畫總 + 經費29,000千元,分4年辦理,本年度編 + 列第1年經費6,598千元。 +3.上年度礦產管理業務與知識應用整合推廣 + 計畫預算業已編竣,所列3,054千元如數 + 減列。" +2017,5726012000,33620000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.礦業行政及輔導經費17,297千元,較上年 + 度增列辦理中大型地下礦產資源開發經濟 + 及法規適性研究與推廣計畫等經費2,042 + 千元。 +2.礦場保安管理與礦害預防經費6,473千元 + ,較上年度增列三峽、瑞芳保安中心及礦 + 場救護站修繕等經費298千元。 +3.土石管理與遏止盜濫採經費6,085千元, + 較上年度減列辦理砂石開發供應方案及砂 + 石長期穩定供應策略政策環境影響評估等 + 經費2,809千元。 +4.智慧國土礦業資料建置計畫總經費27,800 + 千元,分5年辦理,105年度已編列3,759 + 千元,本年度續編第2年經費3,765千元, + 較上年度增列6千元。" +2017,5926010100,1753156000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,169,461千元,較上年度核 + 實減列人事費654千元。 +2.基本行政工作維持費214,539千元,較上 + 年度增列教育訓練費及公有建築物耐震能 + 力補強等經費55,141千元。 +3.資訊管理經費127,738千元,較上年度減 + 列26,602千元,包括: + (1)辦理資訊系統維護建置等經費89,805 + 千元,較上年度減列共用電子化會議管 + 理系統建置等經費6,815千元。 + (2)時空資訊雲建置計畫-智慧國土經濟與 + 能源資料建置計畫總經費300,000千元 + ,分5年辦理,105年度已編列57,720千 + 元,本年度續編第2年經費37,933千元 + ,較上年度減列19,787千元。 +4.經濟統計調查經費28,711千元,較上年度 + 減列資訊服務費等1,519千元。 +5.研究發展規劃管理經費24,610千元,較上 + 年度增列辦理國際經濟整合趨勢下,南部 + 產業的衝擊、商機及升級轉型研究計畫等 + 經費8,346千元。 +6.專業人員研究訓練經費27,101千元,較上 + 年度減列汰換電梯等經費3,419千元。 +7.經貿談判經費33,318千元,較上年度增列 + 國外旅費及跨太平洋夥伴協定(TPP)辦 + 公室運作經費等5,336千元。 +8.中石化安順廠污染案居民照護計畫經費12 + 7,678千元,較上年度減列139,042千元。 +9.上年度台灣電力公司經營離島供電虧損之 + 補助經費回歸該公司整體營運收支辦理, + 所列1,886,382千元如數減列。" +2017,5926011000,6296000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.事業發展企劃經費4,209千元,較上年度 + 增列辦理工安查核經費72千元。 +2.重機事業管理經費889千元,較上年度減 + 列辦理事業投資審查等經費43千元。 +3.化工事業管理經費930千元,較上年度增 + 列國外旅費100千元。 +4.公股管理經費268千元,與上年度同。" +2017,5926011100,8595000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.投資案件之審核及管理經費3,000千元, + 較上年度減列辦理投資法令與審查作業說 + 明會等經費93千元。 +2.投資案件電腦處理作業經費5,595千元, + 較上年度減列僑外投資線上申辦系統維護 + 等經費500千元。" +2017,5926011200,269857000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現��化,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.連鎖加盟業能量厚植暨發展計畫經費19,8 + 12千元,較上年度減列辦理輔導連鎖加盟 + 業者之顧問費等188千元。 +2.廣告設計服務業加值計畫經費6,500千元 + ,與上年度同。 +3.商業行政資訊維護計畫經費37,506千元, + 較上年度減列辦理商業行政資訊系統維護 + 計畫等經費5,135千元。 +4.健全營運主體維護商業秩序經費206,039 + 千元,較上年度減列委託直轄市政府辦理 + 公司登記業務等經費29,215千元。" +2017,5926011500,27162000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.工商企業輔導與管理經費14,942千元,較 + 上年度減列辦理公司登記等文書處理經費 + 1,826千元。 +2.市集品牌塑造暨競爭力提升計畫經費12,2 + 20千元,較上年度減列樂活市集輔導、推 + 廣及媒體宣傳等經費13,970千元。" +2017,5926011600,3761000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.進口救濟與不公平貿易調查經費3,357千 + 元,較上年度減列辦理進口量異常預警監 + 測等經費537千元。 +2.國際事務協調合作與行政救濟經費379千 + 元,較上年度增列國外旅費等16千元。 +3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費25千元 + ,較上年度減列國內旅費等44千元。" +2017,5926012400,17056000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.13.1, +2017,5926019000,656000,交通及運輸設備,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.14.1, +2017,5926019800,77927000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.15,仍照上年度預算數編列。 +2017,6326016200,2832000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難照護金,福利服務支出,13.1.16,"本年度預算數2,832千元,係臺灣鋁業等裁 +撤單位早期退休人員生活困難之年節照護金 +,較上年度減列940千元。" +2017,7626016000,5771000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.17,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣鋁業公司退休人員月退休金經費307 + 千元,較上年度減列215千元。 +2.鹽務人員退休撫卹經費3,428千元,與上 + 年度同。 +3.新增高雄硫酸錏公司退休人員月退休金、 + 月撫慰金經費2,036千元。" +2017,5226102200,8019852000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.發展新興與高科技產業經費4,312,795千 + 元,較上年度減列辦理全球產業合作推動 + 及商務科技化示範應用計畫與產業升級轉 + 型行動計畫等經費819,313千元,增列辦 + 理智慧機械創新產業推動計畫及構建第四 + 代行動通訊技術智慧寬頻應用城鄉計畫等 + 經費1,599,576千元,計淨增780,263千元 + 。 +2.策進傳統產業躍升與永續發展環境經費3, + 707,057千元,較上年度減列辦理標竿新 + 產品創新研發輔導計畫及傳統產業亮點維 + 新計畫等經費1,371,111千元,增列辦理 + 工業減碳領航計畫及食品產業創新與優化 + 推動計畫等經費400,335千元,計淨減970 + ,776千元。" +2017,5726100100,355929000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費282,887千元,較上年度核實 + 減列人事費189千元。 +2.基本行政工作維持費38,621千元,較上年 + 度增列公有建築物耐震能力補強等經費17 + ,587千元。 +3.資訊管理經費34,421千元,較上年度減列 + 辦理資訊網路系統維運服務等經費2,538 + 千元。" +2017,5726102000,404129000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業政策企劃經費48,451千元,較上年度 + 減列辦理全球招商專案專人專責客製化服 + 務計畫等經費1,274千元。 +2.產業行政與管理經費46,067千元,較上年 + 度增列32,539千元,包括: + (1)辦理永續產業發展管理相關業務等經 + 費6,398千元,較上年度減列購置物品 + 等經費623千元。 + (2)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 + 總經費358,667千元,分18年辦理,90 + 至105年度已編列279,387千元,本年度 + 續編第17年經費39,669千元,較上年度 + 增列33,162千元。 +3.產業用地開發整合服務計畫總經費116,14 + 0千元,分5年辦理,105年度已編列5,820 + 千元,本年度續編第2年經��13,592千元 + ,較上年度增列7,772千元。 +4.永續工業區潔淨水環境計畫總經費176,17 + 0千元,分4年辦理,105年度已編列60,85 + 9千元,本年度續編第2年經費70,419千元 + ,較上年度增列9,560千元。 +5.新增亞洲矽谷試驗場域計畫總經費400,00 + 0千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 + 費94,000千元。 +6.新增全國循環專區試點暨新材料循環產業 + 園區申請設置計畫總經費73,710,000千元 + ,分5年辦理,本年度編列第1年經費131, + 600千元。 +7.上年度補助地方政府及民間開發工業區更 + 新示範計畫預算業已編竣,所列10,694千 + 元如數減列。" +2017,5726109000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,工業局,一般建築及設備,工業支出,13.2.4.1, +2017,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,5926200100,510869000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費446,853千元,較上年度核實 + 減列人事費11,577千元。 +2.基本行政工作維持費32,532千元,較上年 + 度減列購置資訊軟硬體設備等經費6,836 + 千元。 +3.國貿行政人員訓練經費337千元,較上年 + 度減列國內旅費等178千元。 +4.資訊管理業務經費31,147千元,較上年度 + 增列購置資訊軟硬體設備等經費2,460千 + 元。" +2017,5926201000,1371648000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.貿易行政與管理經費34,009千元,較上年 + 度增列其他業務租金等經費503千元。 +2.展館及國際會議中心營運管理經費337,63 + 9千元,較上年度增列地價稅等經費48,89 + 5千元。 +3.興建國際展覽館經費1,000,000千元,較 + 上年度減列辦理興建國家會展中心(擴建 + 南港展覽館)計畫經費800,806千元,增列 + 辦理興建國家會展中心(桃園、臺中、臺 + 南)計畫經費1,000,000千元,計淨增199, + 194千元。" +2017,5926209000,635000,交通及運輸設備,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.3.3.1, +2017,5926209800,3000000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5226310400,333050000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家度量衡標準實驗室整體運作計畫325, + 696千元,較上年度減列建立超音波及轉 + 子式氣量計檢測技術研究等經費34,374千 + 元。 +2.推動兩岸標準計量檢驗認證合作計畫7,35 + 4千元,較上年度減列促進兩岸量測標準 + 及法定計量交流等經費74千元。 +3.上年度民生化學計量標準計畫預算業已編 + 竣,所列46,245千元如數減列。" +2017,5226310500,131367000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國際標準研析暨國家標準調和計畫5,679 + 千元,較上年度減列辦理智慧型自動化等 + 領域標準調和經費263千元。 +2.網路通訊國際標準分析及參與制定計畫12 + ,508千元,較上年度減列辦理第四代行動 + 通訊國際標準參與制定等經費3,817千元 + 。 +3.產業標準活絡暨參與國際標準制定計畫11 + ,650千元,較上年度增列推動產業相關標 + 準化事務等經費45千元。 +4.身心障礙輔具標準及標章推動計畫6,782 + 千元,較上年度減列辦理個人義具矯具檢 + 測標準與驗證等經費1,230千元。 +5.新增新興能源產品檢測標準與驗證技術計 + 畫經費51,449千元。 +6.新增離岸風力機檢測技術及驗證平台計畫 + 經費19,882千元。 +7.新增商品情報服務計畫總經費157,563千 + 元,分4年辦理,本年度編列第1年經費23 + ,417千元。 +8.上年度能源科技產品標準及檢測驗證計畫 + 預算業已編竣,所列51,755千元如數減列 + 。 +9.上年度建構消費品安全標準計量檢驗平台 + 計畫預算業已編竣,所列5,404千元如數 + 減列。" +2017,5926310100,1237382000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,117,597千元,與上年度同 + 。 +2.基本行政工作維持費69,111千元,較上年 + 度減列辦公房舍修繕等經費10,754千元。 +3.資訊作業環境之設置與維護經費50,674千 + 元,較上年度減列辦理外部防火牆系統更 + 新等經費4,768千元。 +4.上年度一般管理及專業訓���計畫預算業已 + 編竣,所列180千元如數減列。" +2017,5926310200,424246000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.標準制定及正字標記管理經費23,004千元 + ,較上年度增列辦理含揮發性有害物質之 + 生活用品風險模擬研究等經費2,228千元 + 。 +2.標準資料建立與服務經費6,191千元,較 + 上年度增列支付外國標準組織權利金等經 + 費697千元。 +3.強化商品檢驗及驗證效能經費74,389千元 + ,較上年度增列辦理機電類商品驗證登錄 + 等經費4,678千元。 +4.企劃檢驗驗證及國際事務經費14,752千元 + ,較上年度減列辦理管理系統查驗證評鑑 + 及追查作業等經費14,133千元。 +5.發展檢試驗暨技術服務經費113,940千元 + ,較上年度增列推動太陽光電產業品質可 + 靠度及低碳足跡評估等經費10,437千元。 +6.度量衡管理及代施檢定經費159,899千元 + ,較上年度減列辦理度量衡代施檢定等經 + 費6,165千元。 +7.度量衡器檢定檢查事務經費32,071千元, + 較上年度增列一般事務費等78千元。" +2017,5926319000,3440000,交通及運輸設備,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.5.1, +2017,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,5226413000,220091000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全專利基礎架構經費148,476千元,較 + 上年度減列辦理強化專利資訊檢索及運用 + 計畫經費18,027千元。 +2.強化產業智財創新能量經費71,615千元, + 較上年度增列35,243千元,包括: + (1)辦理專利大數據知識領航計畫等71,61 + 5千元,較上年度增列提供產業專利知 + 識服務等經費55,992千元。 + (2)上年度招商及投資服務計畫-智慧財產 + 權e化服務及流程整合計畫預算業已編 + 竣,所列20,749千元如數減列。" +2017,5926410100,1039983000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費907,075千元,較上年度核實 + 減列人事費等70,081千元。 +2.基本行政工作維持費79,030千元,較上年 + 度減列運用研發替代役辦理專利檢索工作 + 所需辦公室租金等經費16,444千元。 +3.資訊管理經費8,837千元,較上年度增列 + 購置資訊軟硬體設備等經費1,100千元。 +4.文書及檔案管理經費45,041千元,較上年 + 度增列公有建築物耐震能力評估等經費91 + 5千元。" +2017,5926411000,260959000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃訓練宣導及國際合作經費25,275千元 + ,較上年度減列辦理國家發明創作獎等經 + 費8,851千元。 +2.專利行政及審查經費67,380千元,較上年 + 度減列運用研發替代役辦理專利檢索工作 + 等經費23,901千元。 +3.商標行政及審查經費4,567千元,較上年 + 度增列一般事務費等186千元。 +4.著作權及營業秘密之管理經費8,558千元 + ,較上年度增列一般事務費等802千元。 +5.智慧財產權資料建立與服務經費53,857千 + 元,較上年度減列辦理清理專利積案計畫 + 公報編印等經費532千元。 +6.查禁仿冒工作經費896千元,較上年度減 + 列國內旅費等989千元。 +7.業務電子化推動經費100,426千元,較上 + 年度減列辦理商標檢索系統功能增修等經 + 費12,483千元。" +2017,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5226551100,148180000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.水資源科技發展141,080千元,較上年度 + 減列水再生利用風險管理技術研發計畫等 + 經費24,948千元。 +2.新增第五階段電子化政府計畫-水利知識 + 流計畫總經費44,000千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費7,100千元。 +3.上年度第四階段電子化政府計畫-水雲網 + 計畫預算業已編竣,所列10,008千元如數 + 減列。" +2017,5626550100,1970153000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,840,332千元,較上年度減 + 列退休離職儲金等經費124,553千元。 +2.基本行政工作維持費129,821千元,較上 + 年度增列��有建築物耐震能力評估及補強 + 等經費38,911千元。" +2017,5626551200,630622000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, +2017,5626551300,3280000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, +2017,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,5226752000,1195951000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.運用科技創新轉型升級經費576,286千元 + ,較上年度減列辦理推動中小企業第四代 + 行動通訊技術行動商務應用服務計畫等經 + 費98,141千元。 +2.促進小型企業創新研發經費619,665千元 + ,較上年度減列75,029千元,包括: + (1)新增小型企業創新研發綱要計畫經費6 + 19,665千元。 + (2)上年度促進小型企業創新研發計畫預 + 算業已編竣,所列694,694千元如數減 + 列。" +2017,5926750100,139635000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費121,683千元,較上年度核實 + 減列人事費2,053千元。 +2.基本行政工作維持費14,409千元,較上年 + 度減列購置物品及退休職人員三節慰問金 + 等經費1,733千元。 +3.電腦機組及相關配備維護經費3,543千元 + ,較上年度減列電腦軟硬體設備維護等經 + 費483千元。" +2017,5926751000,2708015000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.營造企業優質發展環境經費15,652千元, + 較上年度減列辦理創業知能養成計畫等經 + 費1,353千元。 +2.創新輔導活絡產業經濟經費218,235千元 + ,較上年度減列補助地方產業發展基金推 + 動地方產業發展等經費78,265千元。 +3.強化資金規劃運用能力經費2,474,128千 + 元,較上年度減列捐助財團法人中小企業 + 信用保證基金等經費132,425千元。" +2017,5926759000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,中小企業處,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.7.4.1, +2017,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,5226800400,56069000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,園區產業升級,科學支出,13.8.1,"本年度預算數56,069千元,係辦理產業園區 +競爭力推升計畫經費,較上年度減列辦理學 +研能量鏈結合作計畫等經費7,006千元。" +2017,5726800100,335732000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費317,780千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,698千元。 +2.基本行政工作維持費14,609千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等1,488千 + 元。 +3.資訊管理經費3,343千元,較上年度增列 + 數據通訊費等20千元。" +2017,5726801000,109579000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.3.1, +2017,5726809000,601000,交通及運輸設備,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.8.4.1, +2017,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,5226904000,235582000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地下水水文地質調查經費53,077千元,較 + 上年度增列辦理地下水文地質與水資源調 + 查等經費5,191千元。 +2.重要活動斷層構造特性調查二期經費23,7 + 10千元,較上年度減列辦理斷層滑移特性 + 分析與評估等經費3,083千元。 +3.山崩潛勢評估與觀測技術防災應用經費21 + ,938千元,較上年度減列購置坡地環境觀 + 測資訊設備等經費2,481千元。 +4.北部火山活動觀測研究精進計畫經費20,3 + 61千元,較上年度減列購置磁力探測資料 + 三維逆推處理軟體等經費2,593千元。 +5.臺灣東北海域礦產資源潛能調查經費49,1 + 85千元,較上年度減列調查研究船或探測 + 設備使用租金等經費7,534千元。 +6.新增地質雲網擴建及應用總經費210,000 + 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 + 11,060千元。 +7.新增斷層活動性觀測研究第四階段經費24 + ,655千元。 +8.新增結合大規模崩塌地質防災資訊服務總 + 經費250,000千元,分5年辦理,本年度編 + 列第1年經費31,596千元。 +9.上年度斷層活動性觀測研究第三階段預算 + 業已編竣,所列28,424千元如數減列。 +10.上年度地下水水文地質與補注模式研究 + 預算業已編竣,所列12,713千元如數減列 + 。 +11.上年度地質雲網開發及應用計畫預算業 + 已編竣,所列23,244千元如數減列。" +2017,5726900100,112936000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費103,583千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費892千元。 +2.基本行政工作維持費9,353千元,較上年 + 度減列辦理地質研究館外牆修復工程等經 + 費1,880千元。" +2017,5726901000,78352000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本地質調查經費19,829千元,較上年度 + 增列高山地質圖幅調查測製及建構完善之 + 地質知識服務網絡計畫二期等經費6,665 + 千元。 +2.地質敏感區劃定審議及查核經費15,919千 + 元,較上年度增列購置磁碟陣列等經費29 + 千元。 +3.都市防災地質圖測勘發展計畫二期經費20 + ,100千元,較上年度增列都會區土壤液化 + 、軟弱土層等地質災害潛勢評估等經費13 + ,128千元。 +4.地資圖資擴建及應用計畫總經費219,000 + 千元,分5年辦理,105年度已編列43,572 + 千元,本年度續編第2年經費22,504千元 + ,較上年度減列21,068千元。" +2017,5726909000,635000,交通及運輸設備,經濟部主管,中央地質調查所,一般建築及設備,工業支出,13.9.4.1, +2017,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,5226963000,86749000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,13.10.1,"新增辦理離岸風場區塊開發海域環境建構計 +畫經費如列數。" +2017,5726960100,197983000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費161,483千元,較上年度增列 + 職員4人之人事費等2,863千元。 +2.基本行政工作維持費18,242千元,較上年 + 度減列房屋建築養護等經費758千元。 +3.資訊管理經費18,258千元,較上年度減列 + 電腦及週邊設備系統維護等經費1,612千 + 元。" +2017,5726960200,65696000,無細項,經濟部主管,能源局,能源規劃與國際交流,工業支出,13.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.能源規劃41,608千元,較上年度減列辦理 + 總體電價政策及機制之研究計畫等經費1, + 835千元。 +2.國際交流24,088千元,較上年度減列辦理 + 強化亞太經濟合作(APEC)參與及雙邊與多 + 邊能源國際合作之推動與研析計畫等經費 + 2,330千元。" +2017,5726969000,580000,交通及運輸設備,經濟部主管,能源局,一般建築及設備,工業支出,13.10.4.1, +2017,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,4029015100,0,無細項,交通部主管,交通部,投資事業股權移轉,財務支出,14.1.1,"上年度出售中央政府持有中華電信股份有限 +公司股票所需證券交易稅及手續費等預算業 +已編竣,所列55,756千元如數減列。" +2017,5229011800,12520000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.交通技術發展規劃研究第二期計畫總經費 + 24,560千元,分4年辦理,103至105年度 + 已編列18,040千元,本年度續編最後1年 + 經費6,520千元,與上年度同。 +2.加速行動寬頻服務及產業發展計畫-頻譜 + 政策規劃及產業輔導研究總經費46,860千 + 元,中央公務預算負擔24,000千元,分年 + 辦理,105年度已編列18,000千元,本年 + 度續編6,000千元,較上年度減列12,000 + 千元。 +3.上年度網際網路通訊協定升級推動計畫預 + 算業已編竣,所列2,250千元如數減列。" +2017,5829010100,760930000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費527,577千元,較上年度核實 + 減列人事費11,185千元。 +2.基本行政工作維持費105,765千元,較上 + 年度減列稅捐及教育訓練費等7,805千元 + 。 +3.交通統計經費10,490千元,較上年度減列 + 一般事務費等200千元。 +4.財務管理經費1,369千元,與上年度同。 +5.資訊管理經費85,729千元,較上年度減列 + 通訊費、資訊服務費及資訊軟硬體設備費 + 等9,393千元。 +6.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費153, + 000千元,分5年辦理,105年度已編列25, + 000千元,本年度續編第2年經費30,000千 + 元,較上年度增列5,000千元。" +2017,5829011000,617588000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航政管理298,491千元,較上年度減列委 + 託辦理國際航線船舶之檢驗及發證業務、 + 離島載客船舶油價補貼等經費6,553千元 + ,增列離島地區客運基本航次補貼、船舶 + 維修及蘇花陸路中斷執行緊急海運輸送等 + 經費26,229千元,計淨增19,676千元。 +2.港務管理316,724千元,較上年度增列180 + ,658千元,包括: + (1)港務管理23,372千元,較上年度增列 + 委託辦理港市合作論壇、我國危險物品 + 運輸安全管理機制之檢討與分析及交通 + 船碼頭設施改善工程等經費7,029千元 + 。 + (2)臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計 + 畫總經費717,030千元,中央負擔548,5 + 28千元,分5年辦理,105年度已編列33 + ,188千元,本年度續編第2年經費275,3 + 52千元,較上年度增列242,164千元。 + (3)推動藍色經濟-東港客運碼頭整體改善 + 工程計畫總經費116,150千元,分年辦 + 理,105年度已編列86,535千元,本年 + 度續編18,000千元,較上年度減列68,5 + 35千元。 +3.自由貿易港區管理2,373千元,較上年度 + 增列委託辦理自由貿易港區創新營運發展 + 課題之研究等經費1,094千元。" +2017,5829011100,1713000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.郵電業務管理279千元,與上年度同。 +2.頻譜規劃與產業經營策略之協助1,434千 + 元,較上年度減列舉辦2016亞太區網路治 + 理論壇經費8,000千元。" +2017,5829011200,587942000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.6.1, +2017,5829014800,270457000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.道路交通安全工作督導與查核3,799千元 + ,較上年度增列資訊服務費及國內旅費等 + 560千元。 +2.加強道路交通秩序整頓及行車安全122,78 + 6千元,較上年度增列按日按件計資酬金 + 及一般事務費等1,610千元。 +3.強化全民路權與用路安全觀念143,872千 + 元,較上年度減列資訊服務費及資訊軟硬 + 體設備費等2,170千元。" +2017,5829016500,358697000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費337,687千元,較上年度核實 + 減列人事費38千元。 +2.基本行政工作維持費21,010千元,較上年 + 度減列一般事務費及物品等經費2,912千 + 元。" +2017,5829017200,105755000,無細項,交通部主管,交通部,軌道安全提升與改善,交通支出,14.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費101,099千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額11,428千元 + ,增列退休離職儲金及健保保費補助等經 + 費765千元,計淨減10,663千元。 +2.基本行政工作維持費4,656千元,較上年 + 度減列水電費及通訊費等822千元。" +2017,5829017700,1147258000,無細項,交通部主管,交通部,航政港政業務管理及執行,交通支出,14.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費814,548千元,較上年度核實 + 減列人事費21,725千元。 +2.基本行政工作維持費332,710千元,較上 + 年度減列運星艦特檢維修、委託研究中軌 + 道衛星搜救接收系統計畫及配合國際公約 + 加強船員訓練等經費67,629千元,增列船 + 員高壓電訓練設備購置經費16,000千元, + 計淨減51,629千元。" +2017,5829018000,9506132000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.11.1, +2017,5829018600,9419000000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.12.1, +2017,5829018700,519302000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增臺灣國內商港未來發展及建設計畫(1 + 06-110年)-金門港埠建設計畫總經費4,69 + 4,161千元,中央公務預算負擔3,856,783 + 千元,分年辦理,本年度編列第1年經費1 + 00,000千元。 +2.新增臺灣國內商港未來發展及建設計畫(1 + 06-110年)-馬祖港埠建設計畫總經費2,24 + 7,225千元,中央公務預算負擔2,189,584 + 千元,分年辦理,本年度編列第1年經費4 + 19,302千元。 +3.上年度臺華輪汰舊換新計畫總經費1,800, + 000千元,分年辦理,101至105年度已編 + 列659,400千元,本年度暫緩編列,所列2 + 89,000千元如數減列。 +4.上年度臺灣國內商港未來發展及建設計畫 + (101-105年)-金門港埠建設計畫預算業已 + 編竣,所列100,000千元如數減列。 +5.上年度臺灣國內商港未來發展及建設計畫 + (101-105年)-馬祖港埠建設計畫預算業已 + 編竣,所列301,400千元如數減列。" +2017,5829019000,0,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.14.1, +2017,5829019800,11149000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.15,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,8629019900,3475775000,無細項,交通部主管,交通部,地方政府汽車燃料使用費分配短少補助,專案補助支出,14.1.16,"本年度預算數3,475,775千元,係因應汽車 +燃料使用費分配方式調整,維持地方政府99 +至103年度汽車燃料使用費平均獲配額度所 +需經費,與上年度同。" +2017,5829110100,327974000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費325,988千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,223千元。 +2.基本行政工作維持費1,986千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等796千元 + 。" +2017,5829110200,246000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運管理業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數246千元,係出席航空保安與 +危險物品外站督導會議及航空保安年會等經 +費,與上年度同。" +2017,5829119000,777000,交通及運輸設備,交通部主管,民用航空局,一般建築及設備,交通支出,14.2.3.1, +2017,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5229212000,164765000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, +2017,5929210100,544922000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費527,229千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費26,1 + 15千元。 +2.基本行政工作維持費17,693千元,較上年 + 度減列水電費等4,993千元。" +2017,5929211000,183154000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.氣象觀測66,440千元,較上年度減列建置 + 海氣象觀測設施等經費6,665千元。 +2.天氣預報及颱風測報18,018千元,較上年 + 度增列資訊軟硬體設備購置等經費1,512 + 千元。 +3.氣象通信及雷達測報21,002千元,較上年 + 度減列五分山雷達儀修復等經費52,998千 + 元。 +4.新發射氣象衛星資料之接收及其產品應用 + 計畫總經費129,600千元,分6年辦理,10 + 5年度已編列14,405千元,本年度續編第2 + 年經費19,477千元,較上年度增列5,072 + 千元。 +5.衛星資料接收及處理9,137千元,較上年 + 度減列擴充及更新衛星資料儲存設備等經 + 費1,643千元。 +6.氣象儀器檢校17,725千元,較上年度減列 + 自動雨量及氣象遙測系統維護等經費791 + 千元。 +7.海象測報26,037千元,較上年度增列7,31 + 8千元,包括: + (1)佈建海象監測網及精進海象預報計畫 + 總經費99,341千元,分10年辦理,99至 + 105年度已編列34,641千元,本年度續 + 編第8年經費16,938千元,較上年度增 + 列8,338千元。 + (2)維護現有海象觀測網及改進海象預報 + 技術等經費9,099千元,較上年度減列 + 潮位站維護等經費1,020千元。 +8.氣象服務業務開發與推展5,318千元,較 + 上年度減列一般事務費等944千元。" +2017,5929219000,46828000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, +2017,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,5929310100,883289000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費816,620千元,較上年度核實 + 減列人事費8,164千元。 +2.基本行政工作維持費44,745千元,較上年 + 度增列其他業務租金等773千元。 +3.資訊管理21,924千元,較上年度減列個人 + 電腦、網站及伺服器購置等經費665千元 + 。" +2017,5929311000,1193831000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.觀光國際事務66,983千元,較上年度增列 + 駐外辦事處雇員薪俸及辦公室租金等9,07 + 9千元。 +2.觀光業務調查與規劃12,615千元,較上年 + 度減列委辦費等4,580千元。 +3.觀光資源保育與開發5,445千元,較上年 + 度減列一般事務費等961千元。 +4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練4,76 + 6千元,較上年度減列一般事務費等606千 + 元。 +5.國民旅遊事業管理與推廣18,624千元,較 + 上年度減列補助民間團體辦理觀光活動等 + 經費3,575千元。 +6.旅館及民宿之管理與輔導5,895千元,較 + 上年度減列一般事務費及補助觀光旅館提 + 升服務品質等經費1,040千元。 +7.旅遊服務中心4,679千元,較上年度減列 + 一般事務費等866千元。 +8.臺灣桃園國際機場旅客服務中心3,522千 + 元,較上年度減列一般事務費等85千元。 +9.高雄機場旅客服務中心2,302千元,較上 + 年度減列一般事務費等39千元。 +10.補助交通作業基金1,069,000千元,係補 + 助觀光發展基金辦理跨域亮點及特色加值 + 計畫所需經費,較上年度減列181,000千 + 元。" +2017,5929311100,3228242000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 + 234,239千元,較上年度減列811千元,包 + 括: + (1)基本行政工作維持費4,239千元,較上 + 年度減列物品及一般事務費等811千元 + 。 + (2)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 + 畫(105-108年)總經費920,000千元,分 + 4年辦理,105年度已編列230,000千元 + ,本年度續編第2年經費230,000千元, + 與上年度同。 +2.東部海岸國家風景區開發與管理239,744 + 千元,較上年度增列4,127千元,包括: + (1)基本行政工作維持費4,744千元,較上 + 年度減列一般事務費及對國內團體之捐 + 助等經費873千元。 + (2)東部海岸國家風景區建設計畫(105-10 + 8年)總經費920,000千元,分4年辦理, + 105年度已編列230,000千元,本年度續 + 編第2年經費235,000千元,較上年度增 + 列5,000千元。 +3.澎湖國家風景區開發與管理238,283千元 + ,較上年度增列36,508千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,283千元,較上 + 年度減列通訊費及一般事務費等492千 + 元。 + (2)澎湖國家風景區建設計畫(105-108年) + 總經費800,000千元,分4年辦理,105 + 年度已編列198,000千元,本年度續編 + 第2年經費235,000千元,較上年度增列 + 37,000千元。 +4.大鵬灣國家風景區開發與管理295,068千 + 元,較上年度減列179,738千元,包括: + (1)基本行政工作維持費2,968千元,較上 + 年度減列通訊費及一般事務費等538千 + 元。 + (2)大鵬灣國家風景區建設計畫(105-108 + 年)總經費1,665,000千元,分4年辦理 + ,105年度已編列471,300千元,本年度 + 續編第2年經費292,100千元,較上年度 + 減列179,200千元。 +5.花東縱谷國家風景區開發與管理272,917 + 千元,較上年度減列30,550千元,包括: + (1)基本行政工作維持費2,917千元,較上 + 年度減列物品及房屋建築養護費等550 + 千元。 + (2)花東縱谷國家風景區建設計畫(105-10 + 8年)總經費1,200,000千元,分4年辦理 + ,105年度已編列300,000千元,本年度 + 續編第2年經費270,000千元,較上年度 + 減列30,000千元。 +6.馬祖國家風景區開發與管理230,181千元 + ,較上年度減列5,237千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,181千元,較上 + 年度減列一般事務費及對國內團體之捐 + 助等經費237千元。 + (2)馬祖國家風景區建設計畫(105-108年) + 總經費768,000千元,分4年辦理,105 + 年度已編列232,000千元,本年度續編 + 第2年經費227,000千元,較上年度減列 + 5,000千元。 +7.日月潭國家風景區開發與管理234,988千 + 元,較上年度減列53,922千元,包括: + (1)基本行政工作維持費4,988千元,較上 + 年度減列一般事務費等922千元。 + (2)日月潭國家風景區建設計畫(105-108 + 年)總經費1,118,000千元,分4年辦理 + ,105年度已編列283,000千元,本年度 + 續編第2年經費230,000千元,較上年度 + 減列53,000千元。 +8.參山國家風景區開發與管理185,129千元 + ,較上年度減列954千元,包括: + (1)基本行政工作維持費5,129千元,較上 + 年度減列租金及一般事務費等954千元 + 。 + (2)參山國家風景區建設計畫(105-108年) + 總經費720,000千元,分4年辦理,105 + 年度已編列180,000千元,本年度續編 + 第2年經費180,000千元,與上年度同。 +9.阿里山國家風景區開發與管理334,294千 + 元,較上年度增列23,839千元,包括: + (1)基本行政工作維持費4,294千元,較上 + 年度減列對國內團體之捐助及退休職��� + 員三節慰問金等經費161千元。 + (2)阿里山國家風景區建設計畫(105-108 + 年)總經費1,271,000千元,分4年辦理 + ,105年度已編列306,000千元,本年度 + 續編第2年經費330,000千元,較上年度 + 增列24,000千元。 +10.茂林國家風景區開發與管理248,153千元 + ,較上年度增列4,870千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,153千元,較上 + 年度減列一般事務費等130千元。 + (2)茂林國家風景區建設計畫(105-108年) + 總經費944,000千元,分4年辦理,105 + 年度已編列240,000千元,本年度續編 + 第2年經費245,000千元,較上年度增列 + 5,000千元。 +11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理2 + 29,482千元,較上年度減列30,367千元, + 包括: + (1)基本行政工作維持費4,482千元,較上 + 年度減列物品及一般事務費等367千元 + 。 + (2)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫( + 105-108年)總經費1,125,000千元,分4 + 年辦理,105年度已編列255,000千元, + 本年度續編第2年經費225,000千元,較 + 上年度減列30,000千元。 +12.雲嘉南國家風景區開發與管理273,523千 + 元,較上年度減列29,336千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,523千元,較上 + 年度減列一般事務費及國內旅費等636 + 千元。 + (2)雲嘉南國家風景區建設計畫(105-108 + 年)總經費1,200,000千元,分4年辦理 + ,105年度已編列298,700千元,本年度 + 續編第2年經費270,000千元,較上年度 + 減列28,700千元。 +13.西拉雅國家風景區開發與管理212,241千 + 元,較上年度增列58,428千元,包括: + (1)基本行政工作維持費4,241千元,較上 + 年度增列物品及一般事務費等428千元 + 。 + (2)西拉雅國家風景區建設計畫(105-108 + 年)總經費600,000千元,分4年辦理,1 + 05年度已編列150,000千元,本年度續 + 編第2年經費208,000千元,較上年度增 + 列58,000千元。" +2017,5929319000,635000,交通及運輸設備,交通部主管,觀光局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.4.4.1, +2017,5929319800,5100000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,5229512000,89737000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.提升海空運規劃技術科技研發計畫總經費 + 43,000千元,分4年辦理,104至105年度 + 已編列19,780千元,本年度續編第3年經 + 費8,090千元,較上年度減列2,300千元。 +2.低碳運輸系統發展計畫總經費148,000千 + 元,分4年辦理,104至105年度已編列70, + 642千元,本年度續編第3年經費24,102千 + 元,較上年度減列11,219千元。 +3.新增綠色海洋與航安科技發展計畫總經費 + 210,000千元,分4年辦理,本年度編列第 + 1年經費44,852千元。 +4.新增運輸環境災防技術與發展研究計畫總 + 經費60,000千元,分4年辦理,本年度編 + 列第1年經費12,693千元。 +5.上年度海洋防災科技及永續發展計畫預算 + 業已編竣,所列56,895千元如數減列。 +6.上年度港灣及道路運輸效能提升與災防技 + 術研發計畫預算業已編竣,所列15,173千 + 元如數減列。" +2017,5829510100,243444000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費200,799千元,較上年度核實 + 減列人事費3,554千元。 +2.基本行政工作維持費35,345千元,較上年 + 度增列運輸研究大樓外牆防水材質老化漏 + 水維修等經費5,063千元。 +3.資訊管理7,300千元,較上年度增列機房 + 環境監控系統建置及不斷電系統(UPS)設 + 備更新等經費4,053千元。" +2017,5829511000,114435000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基礎運輸研究業務33,535千元,較上年度 + 增列辦理資安管理認證輔導及主辦亞太經 + 合會運輸工作小組會議等經費10,113千元 + 。 +2.交通運輸系統規劃與營運永續發展機制與 + 策略計畫總經費150,000千元,分6年辦理 + ,103至105年度已編列70,950千元,本年 + 度續編第4年經費23,000千元,與上年度 + 同。 +3.交通旅運資訊多元整合服務計畫總經費50 + ,000千元,分5年辦理,105年度已編列7, + 000千元,本年度續編第2年經費11,000千 + 元,較上年度增列4,000千元。 +4.新增離岸風能海下工程技術研發計畫總經 + 費460,000千元,分4年辦理,本年度編列 + 第1年經費46,900千元。" +2017,5829519800,200000,無細項,交通部主管,��輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5829710100,4660823000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,601,155千元,與上年度同 + 。 +2.基本行政工作維持費59,668千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金及一般事務 + 費等17,858千元。" +2017,5829711000,5662276000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公路監理業務1,348,630千元,較上年度 + 減列公共運輸用油補貼等經費214,148千 + 元,增列臺北市區、高雄市區監理所(站) + 辦公房舍土地租金及監理所(站)耐震能力 + 補強經費等39,260千元,計淨減174,888 + 千元。 +2.汽車技術訓練63,217千元,較上年度減列 + 文具紙張及一般事務費等1,748千元。 +3.資訊管理327,627千元,較上年度增列第3 + 代公路監理資訊網路數據通訊費等7,550 + 千元。 +4.公路車輛機械管理135,160千元,較上年 + 度增列教練小客車及考驗小客車汰換等經 + 費14,803千元。 +5.公路養護行政196,830千元,較上年度增 + 列公有建築物耐震能力補強等經費2,525 + 千元。 +6.新增公路公共運輸多元推升計畫總經費15 + ,000,000千元,分4年辦理,本年度編列 + 第1年經費3,590,812千元。 +7.上年度公路公共運輸提昇計畫預算業已編 + 竣,所列4,642,693千元如數減列。" +2017,5829712000,39774131000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, +2017,5829719000,129904000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, +2017,5829719800,1821000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,6130011300,116691252000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動保險業務,社會保險支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研議勞工保險財務及就業保險業務經費1, + 308千元,較上年度減列研議改進就業保 + 險相關規定、辦理座談會及宣導等事宜經 + 費100千元。 +2.研議承保及現金給付業務經費2,410千元 + ,與上年度同。 +3.研議職業災害保險業務經費1,470千元, + 較上年度減列辦理職業災害勞工保險權益 + 相關宣導等事宜經費100千元。 +4.辦理勞工保險及就業保險監理業務經費1, + 080千元,與上年度同。 +5.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 + 保經費25,993,914千元,較上年度減列75 + 6,266千元。 +6.補助職業勞工等及其眷屬參加全民健保經 + 費23,430,315千元,較上年度增列1,224, + 427千元。 +7.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 + 保險經費30,272,153千元,較上年度增列 + 2,175,901千元。 +8.補助職業勞工等參加勞工保險經費35,491 + ,475千元,較上年度增列3,304,492千元 + 。 +9.直轄市勞保欠費繳款專案補助經費1,497, + 127千元,較上年度增列868,331千元。" +2017,6330010100,484124000,無細項,勞動部主管,勞動部,一般行政,福利服務支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費370,194千元,較上年度核實 + 減列人事費14,401千元。 +2.基本行政工作維持費84,713千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金及辦公室、 + 簡報室、會議室等活動場所修繕費用等5, + 176千元。 +3.統計業務管理經費10,435千元,較上年度 + 增列辦理統計調查經費438千元。 +4.勞動資訊業務經費18,782千元,較上年度 + 增列電腦機房及資訊系統維護費269千元 + 。" +2017,6330011100,19457000,無細項,勞動部主管,勞動部,綜合規劃業務,福利服務支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.策劃政策推展經費3,630千元,較上年度 + 減列辦理績優地方勞動行政人員獎座設計 + 等經費928千元。 +2.強化計畫管考經費2,460千元,較上年度 + 減列辦理研考相關業務及研習活動等經費 + 460千元。 +3.強化人力資源規劃經費3,925千元,較上 + 年度增列辦理人力資源議題諮詢、研究、 + 研討會及座談會等經費228千元。 +4.強化國際事務經費7,942千元,較上年度 + 減列補助我國工會辦理國際及兩岸勞動議 + 題研討會等經費1,507千元。 +5.因應貿易自由化之政策規劃協調與勞工支 + 持服務經費1,500千元,較上年度減列組 + 成專家諮詢小組等經費2,000千元。" +2017,6330011200,76139000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動關係業務,福利服務支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔導���會組織健全發展經費24,682千元, + 較上年度減列辦理工會幹部、會務人員之 + 培育暨專業知能訓練等經費1,032千元。 +2.強化勞資夥伴關係經費4,604千元,較上 + 年度減列辦理社會對話活動等經費789千 + 元。 +3.健全勞資爭議處理制度經費34,776千元, + 較上年度減列補助勞工權益基金等經費5, + 924千元。 +4.健全不當勞動行為裁決機制經費5,789千 + 元,較上年度減列研議檢討不當勞動行為 + 裁決機制相關法制等經費392千元。 +5.加強推行勞動教育經費3,853千元,較上 + 年度減列辦理勞動權益教育座談、研習活 + 動等經費461千元。 +6.因應貿易自由化,穩定勞資關係經費2,43 + 5千元,較上年度減列辦理因應貿易自由 + 化可能受影響產業勞動權益座談會等經費 + 551千元。" +2017,6330011400,37089000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動福祉退休業務,福利服務支出,15.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動職工福利,改善勞工生活經費4,628 + 千元,較上年度減列辦理勞工休閒活動等 + 經費570千元。 +2.規劃商港相關工會勞工福利,增進碼頭勞 + 工福祉經費19,480千元,較上年度減列87 + 6千元。 +3.策辦勞工服務經費6,425千元,較上年度 + 減列辦理全國績優志工及團隊表揚等經費 + 992千元。 +4.落實勞工退休制度經費2,334千元,較上 + 年度減列辦理勞工退休制度說明與法令研 + 習等經費300千元。 +5.勞動基金監理經費2,722千元,較上年度 + 減列專家學者出席費、監理人員教育訓練 + 等經費278千元。 +6.因應貿易自由化,提升勞工福祉經費1,50 + 0千元,較上年度減列因應貿易自由化勞 + 工支持服務計畫經費300千元。" +2017,6330011500,6367000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動條件及就業平等業務,福利服務支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.落實勞動基準法,保障勞工法定權益經費 + 1,602千元,較上年度減列辦理勞動基準 + 法令研習會等經費656千元。 +2.加強工資與特別保護法制之落實經費947 + 千元,與上年度同。 +3.健全合理工時制度經費850千元,較上年 + 度減列辦理勞動基準法工時制度研習等經 + 費100千元。 +4.促進職場平權,落實就業平等經費2,968 + 千元,較上年度減列推動就業平等及性騷 + 擾防治等相關經費600千元。" +2017,6330011600,8399000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動法務業務,福利服務支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.勞動法務業務經費1,669千元,較上年度 + 減列辦理個人資料保護教育訓練、輔導及 + 稽核作業等經費352千元。 +2.勞動法制業務經費1,347千元,較上年度 + 減列辦理勞動法規審議等經費206千元。 +3.訴願審議業務經費2,704千元,較上年度 + 增列辦理訴願審議管理資訊系統維護及功 + 能擴充等經費33千元。 +4.爭議審議業務經費2,679千元,較上年度 + 減列辦理職災診療費用爭議案件審核等經 + 費75千元。" +2017,6330019000,820000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動部,一般建築及設備,福利服務支出,15.1.8.1, +2017,6330019800,6073000,無細項,勞動部主管,勞動部,第一預備金,福利服務支出,15.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2017,6130100100,2480017000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,一般行政,社會保險支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,796,370千元,較上年度核 + 實減列人事費15,494千元。 +2.基本行政工作維持費303,260千元,較上 + 年度減列辦公房舍修護等經費5,116千元 + 。 +3.資訊業務經費380,387千元,較上年度減 + 列19,316千元,包括: + (1)辦理推動資訊業務租用伺服器等經費2 + 02,152千元,較上年度減列19,316千元 + 。 + (2)電腦主機系統採購暨應用系統移轉計 + 畫總經費2,093,561千元,公務預算分 + 攤982,910千元,分6年辦理,103至105 + 年已編列563,208千元,本年度續編第4 + 年經費178,235千元,與上年度同。" +2017,6130101100,527437000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,保險業務,社會保險支出,15.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理業務經費39,015千元,較上年度 + 減列辦事處委外人力及業務說明會場次等 + 經費2,436千元。 +2.納保業務經費59,522千元,較上年度減列 + 寄發繳款單、異動清單、通函及各項通知 + 等經費3,678千元。 +3.保費業務經費336,307千元,較上年度增 + 列補助職業工會及漁會辦理勞工保險業務 + 之行政事務費等16,017千元。 +4.普通事故給付業務27,107千元,較上年度 + 減列寄發勞、就保核付通���等經費2,016 + 千元。 +5.職業災害給付業務56,964千元,較上年度 + 減列寄發勞保各項職災給付案件通知函文 + 及病歷查詢等經費5,716千元。 +6.農民保險業務8,522千元,較上年度減列 + 辦理農保現金給付核發及農民保險e化服 + 務系統承辦人研習會等經費1,038千元。" +2017,6130109800,4000000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,第一預備金,社會保險支出,15.2.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,6330101600,94513000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,勞工退休金業務,福利服務支出,15.2.4,"本年度預算數94,513千元,係辦理勞工退休 +金收支及個人專戶管理業務經費,較上年度 +減列印製勞退業務專輯及各項通函等經費6, +841千元。" +2017,6430200100,285966000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般行政,國民就業支出,15.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費261,288千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費22,499千元,較上年 + 度減列水電費、國內差旅費及退休職人員 + 三節慰問金等1,236千元。 +3.資訊管理業務經費2,024千元,較上年度 + 增列公文及檔案管理共用系統維運費等1, + 060千元。 +4.法務業務經費155千元,較上年度增列辦 + 理法令諮詢會議場次等經費63千元。" +2017,6430200200,4427000,綜合規劃,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,勞動力發展業務,國民就業支出,15.3.2.1, +2017,6430200300,231838000,北基宜花金馬分署管理,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,分署管理,國民就業支出,15.3.3.1, +2017,6430200400,98499000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,技能檢定中心管理,國民就業支出,15.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費76,844千元,較上年度核實減 + 列人事費512千元。 +2.基本行政工作維持費4,296千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等337千元 + 。 +3.資訊業務經費899千元,與上年度同。 +4.推動技能檢定經費711千元,與上年度同 + 。 +5.強化技能檢定基準經費6,496千元,較上 + 年度減列題庫命製人員出席費100千元。 +6.規劃及督導全國技能檢定事務經費658千 + 元,與上年度同。 +7.技術士證核發及管理經費5,774千元,與 + 上年度同。 +8.因應貿易自由化就業發展及協助業務經費 + 2,821千元,較上年度增列補助個人參加 + 技能檢定之報名費及證照費等504千元。" +2017,6430209000,3230000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,15.3.5.1, +2017,6430209800,2831000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,第一預備金,國民就業支出,15.3.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,6130301400,30000000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業災害保護業務,社會保險支出,15.4.1,"本年度預算數30,000千元,係補助未加入勞 +保而遭遇職業災害之勞工補償經費,較上年 +度減列10,000千元。" +2017,6330300100,349195000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,一般行政,福利服務支出,15.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費311,616千元,較上年度核實 + 減列人事費3,937千元。 +2.基本行政工作維持費37,579千元,較上年 + 度減列購置辦公用品及行政資訊系統建置 + 維護等經費5,866千元。" +2017,6330300200,352394000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生業務,福利服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全職業安全衛生管理及制度經費10,096 + 千元,較上年度增列辦理職業災害統計填 + 報系統等經費109千元。 +2.建構職場安全及推動防災措施經費12,912 + 千元,較上年度減列建置機械、設備及器 + 具相關標準之比對分析資料庫及蒐集認定 + 基準等經費1,449千元。 +3.強化職業衛生與推動勞工健康服務經費9, + 658千元,較上年度減列辦理化學物質登 + 記之受理、准駁及管制性化學品管理等經 + 費1,293千元。 +4.加強職業傷病通報、補助與重建經費10,7 + 50千元,較上年度減列職災專案慰助服務 + 等經費1,194千元。 +5.加強勞動監督檢查經費10,618千元,較上 + 年度減列辦理動態稽查等經費1,181千元 + 。 +6.落實危險性機械及設備檢查與管理經費23 + 0,000千元,與上年度同。 +7.健全機械、設備及器具安全資訊登錄與驗 + 證經費3,240千元,較上年度增列辦理資 + 料審查等經費300千元。 +8.提升我國職業安全衛生水準計畫總經費30 + 0,000千元,分5年辦理,105年已編列68, + 500千元,本年度續編第2年經費65,120千 + 元,較上年度減列3,380千元。" +2017,6330309800,900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,第一預備金,福利服務支出,15.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,6330400100,166399000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,一般行政,福利服務支出,15.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費146,644千元,較上年度增列5 + 名員額人事費等4,882千元。 +2.基本行政工作維持費19,755千元,較上年 + 度減列環境綠美化、物品等經費1,553千 + 元。" +2017,6330400200,22945000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,勞動基金運用業務,福利服務支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金投資與運用規劃經費1,554千元,較 + 上年度減列蒐集、翻譯及編印國內外經濟 + 及金融情勢資料等經費248千元。 +2.基金業務之研考及控管經費21,391千元, + 較上年度減列辦理勞動基金投資運用相關 + 系統整合計畫等經費4,832千元。" +2017,6330409800,100000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,第一預備金,福利服務支出,15.5.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,5230500100,91841000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般行政,科學支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費88,469千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費3,372千元,較上年 + 度減列環境佈置、景觀美化等經費467千 + 元。" +2017,5230501100,188491000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,勞動及職業安全衛生研究,科學支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.勞動市場趨勢與就業安定研究經費37,598 + 千元,較上年度增列辦理勞動力開發或職 + 能提升研究等經費15,717千元。 +2.辦理工作生活平衡與友善職場研究、勞資 + 關係與勞動條件研究經費22,090千元,較 + 上年度增列辦理勞資爭議、勞資關係指標 + 研究等經費100千元。 +3.辦理機電、營造、化工安全技術及安全管 + 理研究經費36,326千元,較上年度減列辦 + 理高風險作業控制技術相關研究等經費4, + 951千元。 +4.結合科技掌握職業衛生危害,開發控制技 + 術以降低暴露風險經費31,272千元,較上 + 年度減列辦理評估及探討微生物健康效應 + 關係指標可行性研究等經費4,556千元。 +5.辦理有害物風險評估、控制技術及健康管 + 理研究經費36,226千元,較上年度減列辦 + 理健康管理研究等經費4,928千元。 +6.辦理勞動與職業安全衛生展示、研發成果 + 推廣與國際交流經費24,979千元,較上年 + 度減列辦理勞動安全衛生知識行銷傳播及 + 展覽素材規劃、維護與擴充等經費2,295 + 千元。" +2017,5230509000,0,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,15.6.3.1, +2017,5230509800,100000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,15.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,9036010100,83612000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費74,264千元,較上年度核實減 + 列人事費及退休職人員三節慰問金1,034 + 千元。 +2.基本行政工作維持費7,063千元,較上年 + 度增列中央聯合辦公大樓管理維護費、辦 + 公室節電燈具汰換等經費695千元。 +3.資訊管理2,285千元,較上年度減列建置 + 網路實體隔離等經費1,730千元。" +2017,9036012000,19104000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.蒙事政策研究規劃與現況研析5,780千元 + ,較上年度增列推動臺灣與蒙古國高科技 + 重點稀貴金屬來源掌握專案計畫等經費3, + 850千元。 +2.推動與全球蒙族聚居地區交流3,671千元 + ,較上年度減列辦理與蒙族聚居地區交流 + 活動及蒙古國洗腎中心計畫等經費6,916 + 千元。 +3.輔導聯繫蒙胞與培育蒙族聚居地區青年4, + 814千元,較上年度增列獎勵暨培訓表現 + 優異蒙族青年及補助蒙藏籍公費生等經費 + 340千元。 +4.發揮蒙藏文化社教功能4,839千元,較上 + 年度減列環境修繕與裝修工程等經費4,14 + 0千元。" +2017,9036013000,11865000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.西藏政策之研究規劃與情勢研判2,822千 + 元,較上年度減列編印蒙藏叢書、蒐集及 + 訂閱蒙藏現況資料等經費132千元。 +2.與藏族聚居地區交流活動之規劃及推動5, + 087千元,較上年度減列辦理臺灣地區與 + 藏族聚居地區各項交流活動等經費1,394 + 千元。 +3.國內藏族之聯繫輔導及西藏事務人才之培 + 育3,956千元,較上年度減列提供國內藏 + 族個別協助與轉介服務等經費126千元。" +2017,9036019000,0,交通及運輸設備,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般建築及設備,邊政支出,16.1.4.1, +2017,9036019800,524000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,16.1.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,4139010100,340187000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費306,609千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費21,611千元,較上年 + 度減列房地稅捐等經費1,168千元。 +3.資訊管理與維護經費11,967千元,較上年 + 度減列購置硬體設備費220千元。" +2017,4139010900,46705000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.召開僑務委員會議經費22,163千元,較上 + 年度增列擴大辦理全球僑務會議等經費8, + 442千元。 +2.國內慶典活動接待服務經費20,209千元, + 較上年度減列輔助回國參加慶典僑胞國內 + 參訪等經費7,964千元。 +3.研究發展及考核業務經費4,333千元,較 + 上年度減列建構海外華僑文物數位典藏等 + 經費1,647千元。" +2017,4139011000,86222000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,17.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費56 + ,004千元,較上年度減列推動夥伴關係據 + 點布局等經費7,901千元。 +2.舉辦僑社工作研討會及邀訪活動經費11,5 + 95千元,較上年度減列辦理全球重要僑團 + 首長、僑界領袖組團回國參訪接待等經費 + 8,305千元。 +3.落實僑務工作增進溝通服務經費18,623千 + 元,較上年度增列推動臺灣青年海外搭橋 + 計畫等經費2,691千元。" +2017,4139012400,59282000,華僑文化社教活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,17.1.4.1, +2017,4139012500,151251000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.鼓勵海外僑生回國升學經費76,512千元, + 較上年度增列辦理產學攜手合作僑生專班 + 等經費21,244千元。其中辦理產學攜手合 + 作僑生專班計畫總經費277,771千元,分4 + 年辦理,105年度已編列51,136千元,本 + 年度續編第2年經費73,000千元。 +2.落實在學僑生輔導與畢業留臺校友聯繫經 + 費74,739千元,較上年度減列輔助僑生參 + 加全民健康保險等經費3,555千元。" +2017,4139012600,139679000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理華僑新聞資訊服務業務經費16,940千 + 元,較上年度減列編印及寄送宏觀周報等 + 經費13,629千元。 +2.辦理宏觀電視頻道全球傳播業務經費113, + 526千元,較上年度減列全球衛星訊號傳 + 輸作業等經費16,000千元。 +3.輔助海外華文傳媒暨提供節慶文宣經費9, + 213千元,較上年度減列編印及寄送月曆 + 、春聯等經費2,099千元。" +2017,4139012700,90104000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,17.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費29 + ,640千元,較上年度增列加強與當地國政 + 府及主流商會互動交流活動等經費3,782 + 千元。 +2.培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費 + 18,575千元,較上年度減列辦理僑營餐飲 + 美食廚藝示範教學活動等經費12,581千元 + 。 +3.海外華人經濟資訊彙編並促進海內外商機 + 交流經費41,889千元,較上年度減列捐助 + 財團法人海外信用保證基金等經費2,064 + 千元。" +2017,4139019800,7650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,17.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2017,5139012300,134684000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,17.1.9.1, +2017,5248010100,330564000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費306,307千元,較上年度減列 + 職員5人之人事費、保險及加班值班費等2 + 0,183千元。 +2.基本行政工作維持費18,441千元,較上年 + 度減列辦公設施養護費及退休職人員三節 + 慰問金等853千元。 +3.規劃及管理電腦系統經費5,816千元,較 + 上年度增列資訊系統維護費等631千元。" +2017,5248011000,73516000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,18.1.2.1, +2017,5248019000,920000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,18.1.3.1, +2017,5248019800,241000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,18.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,7148100100,59895000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,18.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費49,570千元,較上年度減列退 + 休退職給付等經費2,291千元。 +2.基本行政工作維持費10,325千元,較上年 + 度增列購置緊急發電機及供輸系統設備等 + 經費5,788千元。" +2017,7148101000,17423000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣地區背景輻射偵測經費4,461千元, + 較上年度減列購置液體閃爍計數器等經費 + 1,964千元。 +2.核設施周圍環境輻射偵測經費12,962千元 + ,較上年度增列儀器設備維護費及購置純 + 鍺偵檢器加馬能譜分析儀器設備等經費6, + 542千元。" +2017,7148109000,1455000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般建築及設備,環境保護支出,18.2.3.1, +2017,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,18.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,7148200100,61057000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費58,811千元,較上年度增列職 + 員1人之人事費、員工薪俸晉級差額及撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費3,375 + 千元。 +2.基本行政工作維持費1,814千元,較上年 + 度減列購置辦公設備及退休職人員三節慰 + 問金等經費99千元。 +3.規劃及管理電腦系統經費432千元,較上 + 年度減列購置資訊設備等經費8千元。" +2017,7148201000,15717000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,18.3.2.1, +2017,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,18.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2017,5248300100,1207851000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,185,083千元,較上年度減 + 列職員9人之人事費等10,000千元。 +2.基本行政工作維持費22,768千元,較上年 + 度減列房屋建築養護費、設施及機械設備 + 養護費及退休職人員三節慰問金等2,110 + 千元。" +2017,5248301200,101468000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,計畫管理與設施維運,科學支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合計畫與核物料暨安全管理經費23,166 + 千元,較上年度減列六氟化鈾回運美國穩 + 定化處置等經費77,008千元。 +2.設施運轉維護與改善經費48,302千元,較 + 上年度減列老舊館舍修繕工程等經費4,60 + 7千元。 +3.新增輻射管制區設施與環境安全強化改善 + 計畫第二期總經費120,000千元,分4年辦 + 理,本年度編列第1年經費30,000千元。 +4.上年度輻射管制區設施與環境安全強化改 + 善計畫第一期預算業已編竣,所列30,000 + 千元如數減列。" +2017,5248302100,570561000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,18.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.永續能源技術與策略發展應用計畫總經費 + 1,618,595千元,分3年辦理,105年度已 + 編列729,237千元,本年度續編第2年經費 + 243,940千元,較上年度減列2,043千元。 +2.加速肝功能量化正子造影劑之產業化計畫 + 總經費179,542千元,分4年辦理,104至1 + 05年度已編列84,831千元,本年度續編第 + 3年經費41,853千元,較上年度減列159千 + 元。 +3.次世代醫用3D放射造影儀技術開發及應用 + 計畫總經費151,641千元,分4年辦理,10 + 3至105年度已編列120,644千元,本年度 + 續編最後1年經費30,997千元,較上年度 + 減列7,685千元。 +4.新增原子能系統工程跨域整合發展計畫總 + 經費1,171,039千元,分4年辦理,本年度 + 編列第1年經費253,771千元。 +5.上年度核子醫藥及醫材與儀器之應用研究 + 計畫預算業已編竣,所列61,007千元如數 + 減列。 +6.上年度本土好發性疾病輻射應用及分子影 + 像技術平台計畫預算業已編竣,所列28,3 + 14千元如數減列。 +7.���年度錸-188MN-16ET/利比多肝癌治療新 + 藥之開發與應用研究計畫預算業已編竣, + 所列30,249千元如數減列。 +8.上年度電漿在綠色節能環境之開發與應用 + 計畫預算業已編竣,所列55,890千元如數 + 減列。 +9.上年度核電營運安全領域關鍵技術發展綱 + 要計畫預算業已編竣,所列60,859千元如 + 數減列。 +10.上年度核設施除役產生放射性廢棄物處 + 理與處置技術研發計畫預算業已編竣,所 + 列56,139千元如數減列。 +11.上年度依法執行核設施清理作業計畫預 + 算業已編竣,所列44,121千元如數減列。" +2017,5248303000,137188000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣能源技術應用,科學支出,18.4.4,"本年度預算數137,188千元,係辦理推廣能 +源技術應用經費,以服務收入支應,與上年 +度同。" +2017,5248309000,3705000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,核能研究所,一般建築及設備,科學支出,18.4.5.1, +2017,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,18.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251011200,1480004000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技產業化經費93,391千元,較上年 + 度減列辦理農業跨領域新興科技成果之產 + 業應用與輔導等經費49,526千元。 +2.畜牧業科技研發經費63,713千元,較上年 + 度增列改善畜禽友善環境與產業關鍵技術 + 及開發新型犬貓絕育技術等經費1,665千 + 元。 +3.食品科技研發經費35,660千元,較上年度 + 減列開發食品用微生物生技食品等經費1, + 133千元。 +4.國際農業合作經費53,347千元,較上年度 + 增列促進農村與農業生態永續發展國際合 + 作等經費4,629千元。 +5.農業政策與農民輔導經費47,091千元,較 + 上年度減列辦理國際組織農貿議題之研究 + 等經費8,261千元。 +6.農業科技管理經費188,485千元,較上年 + 度減列辦理農業科技研究院產業技術開發 + 與環境建構等經費25,879千元。 +7.農業電子化經費33,047千元,較上年度減 + 列辦理應用資訊及無線通訊技術建立養雞 + 經營決策管理服務平臺等經費23,641千元 + 。 +8.農業環境科技研發經費116,733千元,較 + 上年度減列辦理農業生產安全資源整合及 + 雲端共享平臺發展計畫等經費11,890千元 + 。 +9.跨領域整合型科技研發經費520,697千元 + ,較上年度增列辦理伴侶動物食藥品開發 + 等經費33,003千元。 +10.新增推動農業生物經濟與智慧科技農業 + 經費327,840千元。" +2017,5651010100,559161000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,19.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費471,068千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費17,3 + 06千元。 +2.基本行政工作維持費85,794千元,較上年 + 度減列辦理農業檔案展等經費2,700千元 + 。 +3.農業法規管理及訴願審議經費2,299千元 + ,較上年度減列通訊費等60千元。" +2017,5651011000,3462958000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,19.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費144,264千元,較上年度減 + 列辦理加強農地利用及管理等經費9,606 + 千元。 +2.科技管理經費16,399千元,較上年度減列 + 辦理國內外農業生物科技展覽等經費2,66 + 5千元。 +3.農田水利管理經費2,249,995千元,較上 + 年度減列推動農田水利會永續經營與業務 + 精進等經費43,262千元。 +4.畜牧管理經費417,273千元,較上年度減 + 列辦理基因改造飼料或飼料添加物查驗登 + 記計畫等經費28,092千元。其中: + (1)辦理強化動物保護行政效能計畫總經 + 費670,899千元,分4年辦理,104至105 + 年度已編列221,903千元,本年度續編 + 第3年經費174,275千元,較上年度增列 + 48,170千元。 + (2)辦理推動畜牧場永續資源管理及再利 + 用計畫總經費606,600千元,分4年辦理 + ,105年度已編列48,786千元,本年度 + 續編第2年經費46,881千元,較上年度 + 減列1,905千元。 +5.輔導推廣經費135,814千元,較上年度減 + 列辦理強化農會推廣教育設施計畫等經費 + 34,976千元。 +6.國際農業諮商與合作經費306,585千元, + 較上年度減列參加國際性展會計畫等經費 + 49,561千元。 +7.農業統計調查經費32,008千元,較上年度 + 減列辦理農業綜合調查等經費469千元。 +8.農業生物技術園區管理經費160,620千元 + ,較上年度減列建構農業加值創新營運模 + 式及產品供應鏈等經費3,537千元。" +2017,5651011100,32276983000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動優良農地整合加值利用計畫經費20,0 + 00千元,較上年度增列推動農業經營企業 + 化建立農業中衛體系等經費3,381千元。 +2.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費222, + 000千元,分5年辦理,105年度已編列41, + 516千元,本年度續編第2年經費14,408千 + 元,較上年度減列27,108千元。 +3.改善政府動物管制收容設施計畫總經費1, + 231,800千元,分5年辦理,103至105年度 + 已編列554,000千元,本年度續編第4年經 + 費294,912千元,較上年度增列6,912千元 + 。 +4.補助農業特別收入基金經費27,869,993千 + 元,較上年度增列補助農村再生基金等經 + 費2,099,907千元。 +5.補助農業作業基金經費43,360千元,較上 + 年度增列補助農業生物科技園區作業基金 + 2,580千元。 +6.新增加強農田水利建設計畫(第五期)經費 + 3,158,527千元,包括: + (1)農田水利會營運改善經費640,910千元 + 。 + (2)加強農田水利建設經費2,517,617千元 + 。 +7.新增農地重劃區緊急農水路改善計畫(第 + 三期)經費875,783千元。 +8.上年度辦理加強農田水利建設計畫(第四 + 期)預算業已編竣,所列3,098,698千元如 + 數減列。 +9.上年度辦理重劃區緊急農水路改善計畫( + 第二期)預算業已編竣,所列888,050千元 + 如數減列。" +2017,5651018100,8421320000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,19.1.5.1, +2017,5651019000,690000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業委員會,一般建築及設備,農業支出,19.1.6.1, +2017,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,19.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2017,6351012400,48192904000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,19.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.執行老年農民福利津貼核發業務經費25,4 + 00千元,較上年度增列委辦費67千元。 +2.發放老年農民福利津貼經費48,167,504千 + 元,較上年度核實減列1,376,464千元。" +2017,5251021300,39375000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,19.2.1,"本年度預算數39,375千元,係辦理森林及生 +物多樣性研究經費,較上年度減列辦理智慧 +生態計畫等經費31,672千元。其中第五階段 +電子化政府計畫-數位政府之環境資源資料 +庫整合計畫總經費50,120千元,分4年辦理 +,本年度編列第1年經費7,070千元。" +2017,5651020100,2326682000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,154,261千元,較上年度減 + 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費31 + 4,571千元。 +2.基本行政工作維持費172,421千元,較上 + 年度增列建築物耐震補強等經費16,215千 + 元。" +2017,5651021000,71400000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,19.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.野生物保育經費66,400千元,較上年度減 + 列辦理珍貴老樹保護工作等經費14,600千 + 元。 +2.國產木竹材追溯管理經費5,000千元,與 + 上年度同。 +3.上年度辦理市定古蹟修復及再利用計畫預 + 算業已編竣,所列2,000千元如數減列。" +2017,5651021100,3403753000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,19.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林生態系經營經費245,977千元,較上 + 年度減列辦理林業文化園區經營暨林業史 + 料保存等經費34,528千元。其中時空資訊 + 雲落實智慧國土計畫總經費544,000千元 + ,分5年辦理,105年度已編列99,239千元 + ,本年度續編第2年經費74,930千元。 +2.林地管理與森林保護經費438,562千元, + 較上年度減列辦理林業推廣及林地與森林 + 保護等經費23,806千元。 +3.厚植森林資源經費512,345千元,較上年 + 度減列辦理國有林班地造林撫育等經費12 + 1,072千元。 +4.公私有林經營及林產發展經費758,537千 + 元,較上年度增列辦理樹木保護與健康等 + 經費95,084千元。 +5.國有林整體治山防災及林道維護經費713, + 306千元,較上年度減列辦理保安林治理 + 及遊樂區林道維護等經費82,130千元。 +6.發展森林遊憩與環境教育推動經費365,06 + 6千元,較上年度減列辦理自然步道設施 + 整建等經費27,042千元。 +7.國家自然保育經費275,600千元,較上年 + 度減列辦理保護區及自然地景經營等經費 + 50,487千元。 +8.新增國有林大規模崩塌防治���理計畫總經 + 費400,000千元,分4年辦理,本年度編列 + 第1年經費94,360千元。 +9.上年度辦理阿里山林業村及檜意森活村計 + 畫(第二期)預算業已編竣,所列32,625千 + 元如數減列。" +2017,5651029000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,林務局,一般建築及設備,農業支出,19.2.5.1, +2017,5651029800,1000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,19.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251031000,32550000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.山坡地及農業生態工程研究經費2,971千 + 元,較上年度減列辦理水保工程環境友善 + 措施研析與建議等經費341千元。 +2.坡地土砂災害警戒機制研究經費18,029千 + 元,較上年度減列辦理集水區災害風險辨 + 識與防護能力盤查及智慧監測等經費3,51 + 5千元。 +3.環境資源資料庫整合經費11,550千元,較 + 上年度減列19,653千元,包括: + (1)新增第五階段電子化政府計畫-數位 + 政府之環境資源資料庫整合計畫總經費 + 140,000千元,分4年辦理,本年度編列 + 第1年經費11,550千元。 + (2)上年度辦理環境資源資料庫整合計畫 + 預算業已編竣,所列31,203千元如數減 + 列。" +2017,5651030100,576137000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費525,227千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費50,3 + 91千元。 +2.基本行政工作維持費50,910千元,較上年 + 度減列辦理辦公廳舍修繕等經費7,240千 + 元。" +2017,5651031000,4232783000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,19.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增整體性治山防災計畫(第三期)總經費 + 25,200,000千元,分4年辦理,本年度編 + 列第1年經費2,815,425千元。 +2.新增氣侯變遷下大規模崩塌防減災計畫( + 第一期)總經費3,000,000千元,分4年辦 + 理,本年度編列第1年經費677,926千元。 +3.新增重劃區外緊急農路設施改善計畫(第 + 三期)經費739,432千元。 +4.上年度辦理整體性治山防災計畫(第二期) + 預算業已編竣,所列2,731,485千元如數 + 減列。 +5.上年度辦理重劃區外緊急農路設施改善計 + 畫(第二期)預算業已編竣,所列765,248 + 千元如數減列。" +2017,5651039000,600000,交通及運輸設備,農業委員會主管,水土保持局,一般建築及設備,農業支出,19.3.4.1, +2017,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,19.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251041000,615709000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物品種改良與蒐集經費67,841千元,較 + 上年度減列辦理觀賞作物應用於都市綠美 + 化之技術研發等經費13,467千元。 +2.作物栽培及採後處理技術研究經費203,08 + 9千元,較上年度增列辦理智慧農業4.0領 + 航產業共通技術之研發等經費112,905千 + 元。 +3.植物保護技術研究經費62,270千元,較上 + 年度減列辦理十字花科蔬菜嵌紋型病毒病 + 害診斷與整合性防治等經費3,668千元。 +4.農業生物技術研究經費105,361千元,較 + 上年度減列辦理作物基因功能性分析、應 + 用與基因轉殖關鍵技術開發等經費6,068 + 千元。 +5.農業技術服務經費177,148千元,較上年 + 度增列辦理農業生物經濟植物基因體科技 + 平臺建置等經費19,241千元。" +2017,5651040100,499655000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費427,420千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費93,3 + 63千元。 +2.基本行政工作維持費72,235千元,較上年 + 度增列辦理強化農產品產地鑑定等經費4, + 624千元。" +2017,5651041100,39734000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,19.4.3,"時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費326,00 +0千元,分5年辦理,105年度已編列62,557 +千元,本年度續編第2年經費39,734千元, +較上年度減列22,823千元。" +2017,5651049000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.4.4.1, +2017,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251051000,108500000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,19.5.1,"本年度���算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 + 74,817千元,較上年度減列辦理蛀食性林 + 木蟲害之監測及防治技術等經費27,622千 + 元。 +2.推動農業科技產業全球運籌經費6,763千 + 元,較上年度增列辦理園林療癒生態服務 + 產業及效益之研究等經費4,163千元。 +3.建構苦茶油產業加值鏈經費10,027千元, + 較上年度減列辦理小果油茶油品品質研究 + 等經費5,791千元。 +4.農林氣象災害風險指標建置及災害調適策 + 略研究經費11,302千元,較上年度減列辦 + 理城鄉土地承載力及產業資源空間配置整 + 合研究等經費4,198千元。 +5.強化種原庫活用與產業應用經費3,591千 + 元,較上年度減列辦理臺灣原生指標樹種 + 種原開發與利用等經費409千元。 +6.安全機能性產品產業經費2,000千元,較 + 上年度減列辦理機能性產品開發等經費2, + 540千元。 +7.上年度辦理智慧生態計畫預算業已編竣, + 所列4,038千元如數減列。 +8.上年度辦理產學合作研發管理計畫預算業 + 已編竣,所列2,117千元如數減列。" +2017,5651050100,359025000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費301,215千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費7,60 + 4千元。 +2.基本行政工作維持費55,388千元,較上年 + 度增列辦理臺北植物園營運管理與維護等 + 經費18,711千元。 +3.解說教育與推廣經費2,422千元,較上年 + 度減列辦理志工導覽活動等經費378千元 + 。" +2017,5651052000,63701000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,19.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.試驗林生態系示範經營經費48,104千元, + 較上年度減列辦理林木病蟲害之診斷諮詢 + 及綜合管理計畫等經費1,327千元。 +2.植樹造林試驗監測經費13,997千元,較上 + 度減列辦理病蟲害監測及林木健康管理研 + 究等經費1,003千元。 +3.時空資訊雲落實智慧國土計畫經費1,600 + 千元,較上度減列辦理植物標本分布資料 + 庫建置等經費2,000千元。 +4.上年度辦理國家植物園建設計畫預算業已 + 編竣,所列68,213千元如數減列。" +2017,5651059000,252000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.5.4.1, +2017,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,19.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251061200,197013000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海洋漁業資源調查與研究經費25,866千元 + ,較上年度增列辦理德翔臺北輪漏油汙染 + 對北海岸生態影響調查及漁業資源復育計 + 畫等經費2,375千元。 +2.水產養殖技術研究經費14,912千元,較上 + 年度增列辦理協助養殖產業因應寒害之策 + 進研究等經費2,002千元。 +3.水產物之處理與加工研究經費9,126千元 + ,較上年度減列辦理水產副產物作為保骨 + 素材之研發等經費170千元。 +4.水產資訊整合與運用研究經費17,647千元 + ,較上年度減列辦理經濟性珊瑚礁魚類族 + 群遺傳結構研究等經費3,661千元。 +5.淡水生物養殖研究經費24,936千元,較上 + 年度減列辦理鰻苗營養與飼料之開發等經 + 費1,113千元。 +6.海水生物養殖研究經費23,440千元,較上 + 年度減列辦理石斑魚養殖模場技術之建立 + 等經費1,678千元。 +7.沿近海資源調查與研究經費15,056千元, + 較上年度減列辦理臺灣西南海域底棲性魚 + 類資源調查等經費4,772千元。 +8.水產生物技術研究經費22,033千元,較上 + 年度減列推動高效率水產育苗及產業鏈加 + 值等經費6,681千元。 +9.東部海洋生物資源研究經費24,954千元, + 較上年度減列辦理觀賞生物種苗生產與活 + 體運輸技術開發等經費4,110千元。 +10.澎湖海洋生物資源研究經費19,043千元 + ,較上年度減列辦理淺蜊種苗量產技術研 + 發等經費602千元。" +2017,5651060100,336833000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費271,729千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費49,8 + 94千元。 +2.基本行政工作維持費53,168千元,較上年 + 度減列海水繁養殖研究中心高壓電氣設備 + 等經費14,168千元。 +3.加強水產品技術研發與改進計畫經費11,9 + 36千元,較上年度減列辦理深層海水運用 + 於重要水產生物種原保存及利用等���費92 + 8千元。" +2017,5651069000,76425000,營建工程,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.6.3.1, +2017,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,19.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251071000,235416000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.畜產科學研究經費136,672千元,較上年 + 度增列辦理畜禽友善飼養及建立重視動物 + 福祉模式等經費1,017千元。 +2.畜產技術研究經費98,744千元,較上年度 + 減列辦理無線射頻與農業資通訊科技於畜 + 禽管理之開發應用等經費6,369千元。" +2017,5651070100,386493000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費351,342千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費37,3 + 85千元。 +2.基本行政工作維持費35,151千元,較上年 + 度減列辦理研發成果及產品展示推廣館整 + 修等經費5,334千元。" +2017,5651079000,748000,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.7.3.1, +2017,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,19.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251081200,191549000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,19.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 + 發經費131,788千元,較上年度增列辦理 + 動物疾病診斷技術研發等經費27,446千元 + 。 +2.動物用藥品檢定技術研發經費59,761千元 + ,較上年度減列辦理動物用疫苗檢驗技術 + 研發等經費7,313千元。" +2017,5651080100,174711000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,19.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費126,071千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休金準備專戶差額等經費8,74 + 9千元。 +2.基本行政工作維持費40,847千元,較上年 + 度增列辦理訓練中心建築物耐震補強等經 + 費303千元。 +3.動物疫苗田間試驗及動物用消毒劑效果檢 + 驗3,824千元,較上年度增列購置化學試 + 劑、耗材等經費80千元。 +4.動物用藥品檢驗、管理及疫苗生產經費3, + 969千元,較上年度增列購置檢驗試劑及 + 藥品等經費359千元。" +2017,5651089000,15004000,營建工程,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.8.3.1, +2017,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,19.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251091000,131416000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,19.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.殘毒管制研究經費38,170千元,較上年度 + 減列辦理農作物可食部位氟化物含量之分 + 析調查及安全評估等經費5,798千元。 +2.應用毒理研究經費24,900千元,較上年度 + 減列辦理農藥對動物毒性風險及混合殘留 + 危險之評估等經費832千元。 +3.農藥化學研究經費16,256千元,較上年度 + 減列成品農藥檢測多重分析方法精進之研 + 究等經費2,338千元。 +4.生物藥劑研究經費19,041千元,較上年度 + 減列辦理開發防治線蟲之細菌類微生物防 + 治資材開發與應用等經費1,354千元。 +5.農藥應用研究經費15,580千元,較上年度 + 增列辦理安全性植物保護資材應用技術之 + 研發與推廣等經費529千元。 +6.公害防治研究經費8,410千元,較上年度 + 減列辦理開發防治蚜蟲之植物源資材等經 + 費1,251千元。 +7.技術服務與輔導研究經費9,059千元,較 + 上年度減列辦理農藥資訊檢索資料庫整合 + 平臺建構與應用系統開發研究等經費2,25 + 2千元。" +2017,5651090100,135237000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,19.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費118,476千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費4,59 + 8千元。 +2.基本行政工作維持費16,761千元,較上年 + 度減列辦理行政大樓、訓練中心會議室設 + 施更新維護等經費1,819千元。" +2017,5651092000,60306000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,19.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費32,836千 + 元,較上年度減列辦理農藥殘留量檢驗及 + 毒理試驗等經費342千��。 +2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費15,980 + 千元,較上年度增列辦理農藥成分及規格 + 檢驗、涉偽農藥案件即時檢驗及鑑定規劃 + 等經費7,911千元。 +3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 + 費11,490千元,較上年度增列辦理農藥代 + 噴人員安全防護制度查驗等經費1,490千 + 元。" +2017,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,19.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251101000,55546000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,19.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.特有動物保育研究經費9,896千元,較上 + 年度增列辦理野生動物及產製品之形態與 + 分子鑑定研究等經費343千元。 +2.特有植物保育研究經費7,195千元,較上 + 年度減列辦理烏來杜鵑種源現況清查與遺 + 傳變異分析研究等經費1,534千元。 +3.特殊生態系保育研究經費10,053千元,較 + 上年度減列辦理劣化溼地之水循環監測及 + 分析研究等經費5,573千元。 +4.野生物資源管理研究經費3,161千元,較 + 上年度減列辦理遙測技術應用於野生物棲 + 地環境之經營管理研究等經費1,574千元 + 。 +5.生態教育推廣研究經費7,377千元,較上 + 年度減列辦理應用社區資本概念推動臺灣 + 白魚環境教育與保育行動研究等經費2,61 + 8千元。 +6.試驗站經營研究經費8,491千元,較上年 + 度減列辦理七股濕地生態系長期監測研究 + 等經費1,320千元。 +7.環境資源生態管理經費9,373千元,較上 + 年度減列3,699千元,包括: + (1)新增第五階段電子化政府計畫─數位 + 政府之環境資源資料庫整合計畫總經費 + 120,000千元,分4年辦理,本年度編列 + 第1年經費9,373千元。 + (2)上年度辦理智慧生態計畫預算業已編 + 竣,所列1,213千元如數減列。 + (3)上年度辦理環境資源資料庫整合計畫 + 預算業已編竣,所列11,859千元如數減 + 列。" +2017,5651100100,174801000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,19.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費134,466千元,較上年度核實 + 減列人事費242千元。 +2.基本行政工作維持費30,753千元,較上年 + 度增列辦理黑面琵鷺生態展示館安全維護 + 等經費344千元。 +3.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費98,0 + 00千元,分5年辦理,105年度已編列16,1 + 19千元,本年度續編第2年經費9,582千元 + ,較上年度減列6,537千元。" +2017,5651109000,32633000,營建工程,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,19.10.3.1, +2017,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,19.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251111000,56033000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,19.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.茶作技術改良經費31,412千元,較上年度 + 增列辦理茶園友善耕作管理模式之研究等 + 經費531千元。 +2.茶葉加工技術試驗研究經費13,162千元, + 較上年度減列辦理茶蠶生物防治技術與相 + 關衍生產品開發等經費12,248千元。 +3.茶業機械試驗研究經費3,807千元,較上 + 年度增列辦理茶葉真空乾燥技術開發等經 + 費504千元。 +4.茶業推廣與輔導經費3,548千元,較上年 + 度減列辦理建構臺灣茶葉產地及安全追溯 + 雲端服務等經費6,244千元。 +5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費4,104千 + 元,較上年度減列辦理茶園土壤多重農藥 + 殘留分析方法之開發與應用等經費762千 + 元。" +2017,5651110100,156083000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,19.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費126,505千元,較上年度核實 + 減列人事費232千元。 +2.基本行政工作維持費16,706千元,較上年 + 度減列辦理咖啡感官評鑑場修繕等經費2, + 593千元。 +3.茶葉委託田間試驗及農藥檢驗等經費8,73 + 3千元,較上年度減列辦理茶葉田間試驗 + 、農藥檢驗及成分分析等經費204千元。 +4.提升茶葉產值升級加值經費4,139千元, + 較上年度減列辦理提升孳生物產值等經費 + 26千元。" +2017,5651119000,126000,交通及運輸設備,農業委員會主管,茶業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.11.3.1, +2017,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,19.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251121000,85852000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,19.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.種苗經營試驗與改良經費15,962千元,較 + 上年度減列辦理提升雜糧作物種子調製效 + 能研究等經費1,490千元。 +2.品種改良研究經費11,732千元,較上年度 + 減列辦理瓜類蔬菜品種改良等經費156千 + 元。 +3.繁殖技術研發應用經費23,335千元,較上 + 年度減列辦理新型嫁接技術應用等經費1, + 558千元。 +4.生物技術開發與應用經費16,273千元,較 + 上年度增列辦理進口基因改造農糧產品產 + 業應用追溯與出口邊境管理措施研究等經 + 費2,745千元。 +5.技術服務推廣經費7,790千元,較上年度 + 增列辦理植物種苗產學研合作聯盟及聯合 + 行銷資訊平臺推動等經費2,486千元。 +6.農場經營及種苗量產研究經費3,274千元 + ,較上年度減列辦理雜交玉米新品種採種 + 技術研究等經費685千元。 +7.熱帶園藝作物試驗研究經費7,486千元, + 較上年度增列辦理優良可可品種選育及無 + 性繁殖種苗量產技術商品化開發等經費96 + 8千元。" +2017,5651120100,113175000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,19.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費93,162千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費1,717千元。 +2.基本行政工作維持費10,994千元,較上年 + 度減列辦理綠肥作物栽培推廣等經費7,34 + 8千元。 +3.植物品種檢定經費9,019千元,較上年度 + 增列辦理作物新品種檢定技術之開發與執 + 行等經費3,022千元。" +2017,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,19.12.3,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251131200,63140000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物育種及栽培利用技術研發經費33,794 + 千元,較上年度減列辦理景觀植物生育調 + 查及室內盆栽植物觀賞壽命改進等經費1, + 925千元。 +2.作物生產環境技術研發經費13,389千元, + 較上年度減列辦理桃園地區土壤肥培管理 + 技術之研究等經費1,518千元。 +3.農業推廣與農民輔導研究經費9,083千元 + ,較上年度減列辦理新進農民行銷策略研 + 究等經費1,917千元。 +4.生物技術及遺傳資源與多樣性經費6,874 + 千元,較上年度減列辦理石斛及山藥機能 + 性產品研發等經費2,916千元。" +2017,5651130100,148183000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,19.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費123,698千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費4,03 + 9千元。 +2.基本行政工作維持費24,485千元,較上年 + 度增列辦理建築物耐震補強等經費2,800 + 千元。" +2017,5651139000,126000,交通及運輸設備,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.13.3.1, +2017,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251141000,37596000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技研發經費21,478千元,較上年度 + 減列辦理水稻多元育種與技術改進研究等 + 經費1,555千元。 +2.農業政策研究經費2,348千元,較上年度 + 減列辦理苗栗地區草莓產業人力供需研究 + 等經費498千元。 +3.防疫檢疫科技研發經費13,770千元,較上 + 年度增列辦理強化生物農藥加值應用生產 + 管理體系等經費1,051千元。" +2017,5651140100,99852000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,19.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費82,114千元,較上年度減列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費33,991 + 千元。 +2.基本行政工作維持費17,738千元,較上年 + 度減列辦理環境教育教學場域設施改善等 + 經費582千元。" +2017,5651149000,820000,交通及運輸設備,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.14.3.1, +2017,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251151000,84035000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費45,572千元,較上年度 + 減列辦理中部地區硬秈稻米品種及其栽培 + 技術與產品研究等經費2,170千元。 +2.作物環境研究經費22,000千元,較上年度 + 減列辦理羽毛分解菌應用於微生物肥料之 + 開發研究等經費3,164千元。 +3.作物推廣研究經費4,871千元,較上年度 + 減列辦理臺中地區青農配合食農教育意願 + 研究等經費1,314千元。 +4.坡地農業研究經費11,592千元,較上年度 + 增列辦理建構小花蕙蘭外銷供應鏈等經費 + 3,555千元。" +2017,5651150100,141813000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,19.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費115,278千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費6,80 + 5千元。 +2.基本行政工作維持費24,221千元,較上年 + 度增列辦理建築物耐震能力評估等經費1, + 790千元。 +3.田間試驗及農藥檢驗經費420千元,較上 + 年度增列辦理病蟲害田間藥效試驗等經費 + 70千元。 +4.新增建立特色作物生產鏈及有機、生物碳 + 田間監測及運用推廣計畫經費1,894千元 + 。 +5.上年度辦理推動農業產業整體發展預算業 + 已編峻,所列1,649千元如數減列。" +2017,5651159000,820000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.15.3.1, +2017,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251161000,97293000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費38,700千元,較上年度 + 增列辦理進口基因改造農糧產品產業應用 + 追溯與出口邊境管理措施研究等經費5,91 + 9千元。 +2.作物環境研究經費25,316千元,較上年度 + 減列辦理廣域無線感測技術應用於農業生 + 產管理研究等經費1,316千元。 +3.農業推廣研究經費4,235千元,較上年度 + 減列辦理雲嘉南地區不同作物別之大佃農 + 經營規模及效益研究等經費2,024千元。 +4.分場農業試驗研究經費29,042千元,較上 + 年度減列辦理設施蘆筍產期調節研究等經 + 費3,569千元。" +2017,5651160100,150348000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,19.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費125,014千元,較上年度核實 + 減列人事費2,081千元。 +2.基本行政工作維持費23,915千元,較上年 + 度增列辦理地上物拆遷等經費677千元。 +3.農業經營輔導經費1,419千元,較上年度 + 減列辦理輔導農業產銷團體企業化經營及 + 推動地方產業發展等經費134千元。" +2017,5651169000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.16.3.1, +2017,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.16.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251171000,81130000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農園作物經費46,187千元,較上年度增列 + 辦理以果蠅系統驗證原料、配方之護腦緩 + 老功效等經費7,999千元。 +2.作物環境經費17,664千元,較上年度減列 + 辦理高屏地區草生栽培果園營養診斷與肥 + 培管理等經費242千元。 +3.農業推廣經費2,375千元,較上年度減列 + 辦理青年農民產品網路行銷平臺建置及效 + 益評估等經費834千元。 +4.旗南作物經費9,765千元,較上年度減列 + 辦理優質小果南瓜與耐熱小胡瓜品種選育 + 等經費3,193千元。 +5.澎湖作物經費5,139千元,較上年度減列 + 辦理抗風、耐鹽之作物栽培設施研發等經 + 費4,877千元。" +2017,5651170100,128943000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,19.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費96,021千元,較上年度減列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費124千 + 元。 +2.基本行政工作維持費30,509千元,較上年 + 度增列辦理農業廢棄物資源化田間示範計 + 畫等經費2,024千元。 +3.農業經營輔導經費2,413千元,較上年度 + 增列辦理農業產業整合計畫等經費27千元 + 。" +2017,5651179000,819000,交通及運輸設備,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.17.3.1, +2017,5651179800,100000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.17.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251181000,70016000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作��改良研究經費20,497千元,較上年度 + 減列辦理花蓮地區水稻品種及栽培技術改 + 良研究等經費576千元。 +2.作物環境研究經費20,846千元,較上年度 + 增列辦理原民作物保健產品加工技術開發 + 研究等經費2,102千元。 +3.農業推廣研究經費9,470千元,較上年度 + 減列辦理提升農業人力、推廣及創新服務 + 研究等經費3,031千元。 +4.分場農業試驗研究經費19,203千元,較上 + 年度減列辦理宜蘭地區蓮霧栽培技術改進 + 研究等經費579千元。" +2017,5651180100,113111000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,19.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費79,235千元,較上年度增列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費489千 + 元。 +2.基本行政工作維持費13,983千元,較上年 + 度減列辦理原住民特用作物保種及繁殖網 + 室整建等經費1,671千元。 +3.農業經營輔導經費879千元,較上年度減 + 列推動農業產業整體發展等經費391千元 + 。 +4.新增花東地區有機農業發展計畫經費19,0 + 14千元。" +2017,5651189000,1450000,交通及運輸設備,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.18.3.1, +2017,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.18.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251191000,42950000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費22,535千元,較上年度 + 減列辦理臺東地區特色作物加工技術之研 + 究等經費630千元。 +2.作物環境研究經費13,312千元,較上年度 + 減列辦理臺東地區重要作物病蟲害整合性 + 防疫技術之研發與應用等經費4,103千元 + 。 +3.農業推廣研究經費1,752千元,較上年度 + 減列辦理番荔枝產業職能基準導向訓練課 + 程建置研究等經費702千元。 +4.果園管理研究經費5,351千元,較上年度 + 減列研習番荔枝屬種原分類及多元化產品 + 研發模式等經費1,060千元。" +2017,5651190100,89380000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,19.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費71,236千元,較上年度減列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費4,811 + 千元。 +2.基本行政工作維持費13,307千元,較上年 + 度增列建立特色作物生產鏈與有機、生物 + 碳田間監測及運用推廣計畫等經費2,762 + 千元。 +3.花東地區有機農業發展計畫經費4,837千 + 元,較上年度減列開發有機特色作物加工 + 技術研究等經費9,999千元。" +2017,5651199000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.19.3.1, +2017,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.19.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251201200,177715000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,19.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.漁業生產及管理自動化經費1,918千元, + 較上年度減列辦理以船舶自動辨識系統或 + 無線射頻辨識系統偵測漁船進出港動態最 + 適性研究等經費2,532千元。 +2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費42 + ,298千元,較上年度減列辦理鰻魚資源量 + 復育研究等經費17,172千元。 +3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費12 + 2,089千元,較上年度增列辦理漁業產業 + 技術研發應用與產業推動等經費18,247千 + 元。 +4.水產加工及品質安全檢測經費7,845千元 + ,較上年度減列辦理人工繁殖非保育類珊 + 瑚應用產品開發等經費1,155千元。 +5.漁業政策及制度研究經費1,765千元,較 + 上年度減列辦理漁業產業政策發展及經營 + 研究等經費815千元。 +6.國際漁業科技合作經費1,800千元,與上 + 年度同。" +2017,5651200100,344005000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,19.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費309,129千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費6,31 + 2千元。 +2.基本行政工作維持費34,876千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等690千元 + 。" +2017,5651202000,2359131000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,19.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費43,931千元,較上年度減列 + 委託代管第一類漁港等經費8,276千元。 +2.漁政管理經費85,076千元,較上年度增列 + 辦理��岸棲地淨化工作等經費3,058千元 + 。 +3.養殖漁業管理經費192,675千元,較上年 + 度增列辦理漁民海上作業保險等經費1,34 + 0千元。 +4.遠洋漁業開發經費85,008千元,較上年度 + 增列辦理公務船延壽等經費2,125千元。 +5.休漁獎勵經費210,000千元,較上年度增 + 列休漁獎勵金3,000千元。 +6.漁業電臺管理經費19,885千元,較上年度 + 減列臺北錄播音室整修等經費2,787千元 + 。 +7.漁業用油補貼經費1,357,954千元,較上 + 年度核實減列1,154,547千元。 +8.強化國際合作打擊非法漁業計畫總經費2, + 351,000千元,分5年辦理,105年度已編 + 列206,723千元,本年度續編第2年經費36 + 4,602千元,較上年度增列157,879千元。" +2017,5651203000,1089317000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,19.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫總 + 經費1,286,220千元,分年辦理,105年度 + 已編列272,729千元,本年度續編第2年經 + 費182,700千元,較上年度減列90,029千 + 元。 +2.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費192, + 000千元,分5年辦理,105年度已編列36, + 737千元,本年度續編第2年經費10,000千 + 元,較上年度減列26,737千元。 +3.新增漁業多元化經營建設計畫(第五期)經 + 費896,617千元。 +4.上年度辦理漁業多元化經營建設計畫(第 + 四期)預算業已編竣,所列882,408千元如 + 數減列。" +2017,5651209000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.20.5.1, +2017,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,19.20.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251503000,262960000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,19.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫檢疫科技研發經費150,089千元,較 + 上年度減列辦理重要檢疫有害生物自動化 + 檢測技術之研發等經費16,207千元。 +2.檢疫產業電子化自動化經費3,000千元, + 較上年度減列辦理建置高經濟價值作物關 + 鍵病蟲害監測預警及管理資訊化體系等經 + 費2,813千元。 +3.整合與提升我國食媒性疾病及其病原監測 + 防護網經費22,844千元,較上年度增列辦 + 理養禽場腸道病原菌監測等經費7,491千 + 元。 +4.推動農業科技產業全球運籌經費34,772千 + 元,較上年度增列辦理推動生物農藥科研 + 成果商品化及產業化等經費1,658千元。 +5.導入健康風險評估科技經費21,487千元, + 較上年度減列辦理動物用藥品趨勢之探討 + 等經費489千元。 +6.新增全球衛生安全經費30,768千元。" +2017,5651500100,681125000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,19.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費575,111千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費4,54 + 9千元。 +2.基本行政工作維持費106,014千元,較上 + 年度減列辦公室租金等經費5,885千元。" +2017,5651501000,909050000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,19.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物防疫業務經費203,988千元,較上年 + 度減列執行人畜共通傳染病防疫業務等經 + 費1,040千元。 +2.動物檢疫業務經費18,636千元,較上年度 + 減列執行國外動物產品管制系統及生產體 + 系查核措施等經費167千元。 +3.植物防疫業務經費67,380千元,較上年度 + 減列辦理推動全國有害生物整合性防治、 + 重大病蟲害共同防治及紅火蟻防治相關事 + 項等經費18,413千元。 +4.植物檢疫業務經費54,795千元,較上年度 + 減列植物檢疫相關訓練等經費680千元。 +5.企劃業務經費27,899千元,較上年度減列 + 辦理離島防檢疫工作及強化防檢疫措施等 + 經費249千元。 +6.屠宰衛生檢查業務經費505,835千元,較 + 上年度增列畜禽屠宰衛生檢查實施計畫等 + 經費20,088千元。 +7.動植物防檢疫經費30,517千元,較上年度 + 減列購置檢疫處理相關設備等經費6,383 + 千元。" +2017,5651509000,820000,交通及運輸設備,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.21.4.1, +2017,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,19.21.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251601000,491000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,19.22.1,"本年度預算數491千元,係辦理農業金融體 +系營運策略研究��費,較上年度減列農業金 +融產業人力推估調查經費212千元。" +2017,5651600100,103964000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,19.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費93,490千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費387千元。 +2.基本行政工作維持費10,474千元,較上年 + 度減列物品等經費119千元。" +2017,5651601000,188426000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,19.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業金融教育及資訊經費15,122千元,較 + 上年度減列監理資訊系統功能擴充等經費 + 822千元。 +2.農業金融機構管理經費8,978千元,較上 + 年度增列補助農漁會信用部購置自動櫃員 + 機與資訊營業設備等經費2,870千元。 +3.農業融資及金融法令經費668千元,較上 + 年度減列農貸帳務系統升級與擴充等經費 + 7,710千元。 +4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費16 + 3,658千元,較上年度減列9,153千元。" +2017,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,19.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5251701000,146975000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,19.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農糧作物產銷技術研發經費108,809千元 + ,較上年度增列辦理智慧農業4.0業界參 + 與計畫等經費37,884千元。 +2.農產運銷電子化研發經費2,458千元,較 + 上年度減列辦理推動農業雲端服務建置等 + 經費38,821千元。 +3.作物環境科技研發經費11,878千元,較上 + 年度增列辦理生物性肥料肥(功)效評估及 + 驗證等經費2,149千元。 +4.農產加工科技研發經費15,417千元,較上 + 年度增列運用大宗農產品發展銀髮族食材 + 產業加值鏈等經費10千元。 +5.強化農業科技產學研合作研發經費8,413 + 千元,較上年度增列自走式秧苗箱自動卸 + 取機研發等經費2,459千元。" +2017,5651700100,742697000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,19.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費713,551千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費27,1 + 94千元。 +2.基本行政工作維持費29,146千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等3,964千 + 元。" +2017,5651701000,1177258000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,19.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費86,716千元,較上年度減列 + 建置重要農業鄉鎮作物空間資訊計畫等經 + 費43,934千元。 +2.作物生產管理經費109,459千元,較上年 + 度增列蘭花保種交易服務體系等經費26,9 + 74千元。 +3.農業資材管理經費327,167千元,較上年 + 度增列辦理建構安全農產品產銷體系等經 + 費26,531千元。 +4.運銷加工管理經費374,310千元,較上年 + 度增列大型農產品物流中心計畫等經費18 + 3,729千元。 +5.糧食產業管理經費25,942千元,較上年度 + 減列臺灣地區農田坵塊及資料庫擴充計畫 + 等經費11,773千元。 +6.分署農糧管理經費31,040千元,較上年度 + 減列增設北區分署辦公大樓電梯等經費6, + 721千元。 +7.發展花卉產業與推動國際花卉博覽會計畫 + 總經費3,086,000千元,分5年辦理,104 + 至105年度已編列1,458,184千元,本年度 + 續編第3年經費222,624千元,較上年度減 + 列1,140,560千元。" +2017,5651709000,1640000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.23.4.1, +2017,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,19.23.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,5157011100,139475000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育,教育支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫學系公費生培育經費200千元,較上年 + 度減列460千元。 +2.重點科別培育公費醫師制度計畫總經費29 + 6,826千元,分5年辦理,105年已編列11, + 600千元,本年度續編第2年經費30,706千 + 元,較上年度增列19,106千元。 +3.原住民族及離島地區養成公費生培育經費 + 66,405千元,較上年度減列116千元。 +4.偏鄉護理菁英計畫總經費136,483千元, + 分4年辦理,104至105年已編列37,267千 + 元,本年度續編第3年經費42,164千元, + 較上年度增列14,439千元。" +2017,5257011700,876744000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,20.1.2.1, +2017,6157012000,33823000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會���險業務,社會保險支出,20.1.3.1, +2017,6257011000,1343864000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導辦理各項救助經費852,386千元,較 + 上年度減列補助地方政府發放低收入戶生 + 活及就學津貼等經費98,329千元。 +2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費54 + ,913千元,較上年度減列8,101千元。 +3.辦理急難救助經費271,680千元,較上年 + 度減列馬上關懷急難救助實施計畫等經費 + 85,349千元。 +4.小康計畫精神病患收治經費164,885千元 + ,較上年度增列低收入戶精神病患公費就 + 養及醫療補助等經費9,369千元。" +2017,6357011000,175017000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,20.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃建立社會工作專業經費142,000千元 + ,較上年度減列辦理繼續教育課程積分審 + 查等經費994千元。 +2.建立衛生及社會福利志願服務制度經費12 + ,171千元,較上年度減列汰換志願服務資 + 訊整合系統等經費2,713千元。 +3.推展社區發展經費19,966千元,較上年度 + 減列獎勵社區評鑑績優之社區發展協會等 + 經費603千元。 +4.公益勸募管理經費880千元,較上年度減 + 列辦理稽核經許可之勸募活動團體募得款 + 項使用情形等經費98千元。" +2017,6357012000,290455000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,20.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展性別暴力防治經費195,741千元,與 + 上年度同。 +2.推展兒少保護及處遇輔導經費94,714千元 + ,較上年度減列補助保護性社工人力計畫 + 等經費8,026千元。" +2017,6557010100,865617000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費759,153千元,較上年度核實 + 減列人事費8,816千元。 +2.基本行政工作維持費106,464千元,較上 + 年度減列水電費及辦公房舍整修等經費8, + 170千元。" +2017,6557011000,1159881000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,20.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫政法規與醫事人員及機構管理經費14,0 + 78千元,較上年度減列醫療糾紛案件處理 + 等經費2,081千元。 +2.醫療業務督導管理經費17,682千元,較上 + 年度增列辦理醫院及實地評鑑審查等經費 + 10,484千元。 +3.醫療替代役經費5,124千元,較上年度減 + 列替代役專業訓練等經費907千元。 +4.健全醫療衛生體系經費94,766千元,較上 + 年度減列建構整合性社區健康照護網絡等 + 經費14,069千元。 +5.提升醫事機構服務品質經費72,140千元, + 較上年度減列辦理器官捐贈與移植等經費 + 3,470千元。 +6.醫事人力培育與訓練經費856,797千元, + 較上年度減列353,171千元,包括: + (1)補助醫療發展基金辦理臨床醫事人員 + 培訓計畫574,000千元,較上年度減列2 + 76,000千元。 + (2)新增辦理第八期醫療網業務等經費282 + ,797千元。 + (3)上年度辦理開創全民均等健康照護計 + 畫預算業已編竣,本科目所列359,968 + 千元如數減列。 +7.健全緊急醫療照護網絡經費99,294千元, + 較上年度減列辦理區域緊急醫療應變中心 + 計畫等經費6,253千元。 +8.上年度推動國際健康產業預算業已編竣, + 所列57,500千元如數減列。" +2017,6557011100,895751000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,20.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.心理健康行政管理經費15,679千元,較上 + 年度減列辦理心理健康促進及特殊族群處 + 遇等經費1,969千元。 +2.加強口腔健康促進經費357,429千元,較 + 上年度減列辦理兒童牙齒塗氟等經費41,3 + 73千元。 +3.新增辦理國民心理健康業務等經費522,64 + 3千元。 +4.上年度辦理國民心理健康促進計畫預算業 + 已編竣,所列529,818千元如數減列。" +2017,6557011200,3902708000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,20.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.護理行政經費842千元,較上年度減列國 + 內出差旅費等160千元。 +2.強化護理人力培育與提升專業知能經費35 + ,566千元,較上年度減列辦理護產領域執 + 業範圍研習等經費8,669千元。 +3.加強原住民族及離島地區醫療保健服務經 + 費344,914千元,較上年度增列辦理偏遠 + 及離島地區急重症傷病患轉診後送服務等 + 經費20,070��元。 +4.推動身心障礙醫療復健網絡經費18,475千 + 元,較上年度減列辦理新制身心障礙鑑定 + 及人員培訓計畫等經費1,747千元。 +5.新增辦理長照十年計畫2.0經費3,502,911 + 千元。 +6.上年度辦理長照服務量能提升計畫預算業 + 已編竣,所列418,376千元如數減列。" +2017,6557011500,53520000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,20.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中醫規劃及管理經費20,849千元,較上年 + 度增列建置民俗調理業從業人員證照制度 + 等經費11,068千元。 +2.中藥藥事規劃及中醫藥政策發展經費6,48 + 7千元,較上年度增列辦理臺灣中藥典編 + 修及編印等經費32千元。 +3.中藥藥證規劃及管理經費4,611千元,較 + 上年度增列委託辦理查驗登記技術性資料 + 審查等經費1,319千元。 +4.中藥品質與產業提升經費21,573千元,較 + 上年度減列中藥用藥安全相關資訊系統功 + 能增修等經費796千元。" +2017,6557011600,89128000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,20.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.政策規劃經費16,065千元,較上年度增列 + 辦理衛生福利政策交流會議等經費5,134 + 千元。 +2.管制考核經費3,962千元,較上年度減列 + 送子鳥資訊服務網系統更新等經費353千 + 元。 +3.政策推展經費6,183千元,較上年度減列 + 辦理健康服務品質政策業務等經費1,885 + 千元。 +4.衛生教育模式之建立與推廣經費6,632千 + 元,較上年度減列辦理整體施政滿意度及 + 特定議題民意調查等經費3,078千元。 +5.衛生與社會福利統計及調查分析經費37,9 + 67千元,較上年度減列編印衛生及社會福 + 利統計重要報告等經費290千元。 +6.衛生福利人員訓練經費18,319千元,較上 + 年度增列辦理訓練教材編修等經費542千 + 元。" +2017,6557011700,45808000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,20.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.參與多邊國際性組織活動經費9,991千元 + ,較上年度減列參加世界衛生大會等經費 + 673千元。 +2.雙邊國際衛生合作與交流經費12,208千元 + ,較上年度減列辦理醫療器材援助平臺計 + 畫等經費495千元。 +3.區域性國際衛生合作交流經費5,102千元 + ,較上年度減列辦理推展非洲地區國家衛 + 生合作計畫等經費4,159千元。 +4.國際醫衛人才培育及醫療衛生援助合作經 + 費18,507千元,較上年度減列辦理臺灣國 + 際醫療衛生人員訓練中心計畫等經費885 + 千元。" +2017,6557011800,109893000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,20.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛福行政資訊服務經費21,803千元,較上 + 年度減列衛福行政資訊系統維運等經費97 + 千元。 +2.基礎建設及網路服務經費51,958千元,較 + 上年度減列醫療資訊網服務中心之運作管 + 理等經費9,335千元。 +3.公衛、醫療及社政資訊服務經費18,678千 + 元,較上年度減列公衛及醫療資訊系統維 + 運等經費5,721千元。 +4.新增推動智能醫療經費17,454千元。" +2017,6557011900,3848487000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,20.1.15,"本年度預算數3,848,487千元,係辦理醫院 +營運輔導經費,較上年度增列建置2家所屬 +醫院智能醫療照護示範中心之自動化醫療照 +護系統等經費12,517千元。" +2017,6557018100,464727000,國立臺灣大學附設醫院作業基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,20.1.16.1, +2017,6557019000,1380000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,衛生福利部,一般建築及設備,醫療保健支出,20.1.17.1, +2017,6557019800,14000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,20.1.18,仍照上年度預算數編列。 +2017,5257050400,367323000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技發展工作,科學支出,20.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫科技發展研究及科技管理經費145,79 + 7千元,較上年度減列委託辦理防疫發展 + 工作等經費9,697千元。 +2.物質成癮整合型計畫進行藥癮族群愛滋防 + 治研究經費1,181千元,較上年度減列購 + 置採血用品、檢驗相關耗材與試劑等經費 + 39千元。 +3.食媒性傳染病及其病原監測防護網研究計 + 畫經費99,119千元,較上年度增列購置科 + 技研究檢測相關試劑耗材等經費32,479千 + 元。 +4.防疫雲2.0計畫經費15,000千元,較上年 + 度減列補捐助醫療院所配合實驗室���染病 + 自動通報系統所需軟硬體與程式修改等經 + 費7,896千元。 +5.傳染病快速檢驗試劑之研發及生物風險管 + 理系統經費12,059千元,較上年度減列辦 + 理流感檢驗研究工作等經費221千元。 +6.氣候變遷相關傳染病對國人健康及防疫影 + 響之評估經費9,811千元,較上年度減列 + 購置檢測分析使用試劑耗材等經費837千 + 元。 +7.新增防疫一體傳染病整合防治計畫經費75 + ,905千元。 +8.新增巨量資料於感染相關監測及防治策略 + 之應用計畫經費8,451千元。" +2017,6557050100,966247000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持經費935,477千元,較上年度核 + 實減列人事費34,977千元。 +2.基本行政工作維持經費30,770千元,較上 + 年度減列退休職人員三節慰問金等2,487 + 千元。" +2017,6557050200,3717671000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃及綜合業務經費95,294千元,較上年 + 度增列72,037千元,包括: + (1)辦理防疫綜合業務經費26,878千元, + 較上年度增列補助地方政府辦理疫病防 + 治業務及社區防疫等經費3,621千元。 + (2)急性傳染病流行風險監控與管理第二 + 期計畫總經費3,911,999千元,公務預 + 算分攤299,992千元,分5年辦理,105 + 年已編列49,066千元,本年度續編第2 + 年經費49,539千元,新增本科目編列25 + ,761千元。 + (3)我國加入WHO2035消除結核第一期計畫 + 總經費18,390,319千元,分5年辦理,1 + 05年已編列1,062,865千元,本年度續 + 編第2年經費1,058,989千元,新增本科 + 目編列18,812千元。 + (4)新增愛滋防治第六期五年計畫總經費1 + 2,504,544千元,分5年辦理,本年度編 + 列第1年經費1,261,826千元,其中本科 + 目編列23,843千元。 +2.檢疫防疫業務經費90,859千元,較上年度 + 減列23,773千元,包括: + (1)急性傳染病流行風險監控與管理第二 + 期計畫總經費3,911,999千元,公務預 + 算分攤299,992千元,分5年辦理,105 + 年已編列49,066千元,本年度續編第2 + 年經費49,539千元,其中本科目編列23 + ,778千元,較上年度減列25,288千元。 + (2)辦理人畜共通傳染病及因應氣候變遷 + 相關傳染病業務經費3,252千元,較上 + 年度減列防疫消毒劑、藥品及器材之儲 + 備等經費1,043千元。 + (3)辦理轄區傳染病防治及邊境檢疫業務 + 經費63,829千元,較上年度增列汰換紅 + 外線熱影像儀等經費2,558千元。 +3.慢性傳染病防治業務經費378,654千元, + 較上年度減列53,058千元,包括: + (1)我國加入WHO2035消除結核第一期計畫 + 總經費18,390,319千元,分5年辦理,1 + 05年已編列1,062,865千元,本年度續 + 編第2年經費1,058,989千元,其中本科 + 目編列240,671千元,較上年度減列22, + 634千元。 + (2)新增愛滋防治第六期五年計畫總經費1 + 2,504,544千元,分5年辦理,本年度編 + 列第1年經費1,261,826千元,其中本科 + 目編列137,983千元。 + (3)上年度辦理愛滋防治第五期五年計畫 + 預算業已編竣,本科目所列168,407千 + 元如數減列。 +4.緊急應變整備業務經費326,497千元,較 + 上年度減列13,792千元,包括: + (1)我國因應流感大流行準備第三期計畫 + 總經費3,228,200千元,分6年辦理,10 + 5年已編列314,614千元,本年度續編第 + 2年經費304,471千元,較上年度減列10 + ,143千元。 + (2)新興傳染病風險監測與應變整備計畫 + 總經費661,340千元,分6年辦理,105 + 年已編列6,447千元,本年度續編第2年 + 經費5,755千元,較上年度減列692千元 + 。 + (3)辦理應變規劃業務經費9,188千元,較 + 上年度減列購置應變規劃物品等經費1, + 694千元。 + (4)辦理感染症防治中心業務經費7,083千 + 元,較上年度減列辦理相關公共事務管 + 理等經費1,263千元。 +5.疾病監測及調查業務經費68,680千元,較 + 上年度減列辦理防疫資訊作業等經費14,8 + 52千元。 +6.傳染病研究檢驗及血清疫苗研製業務經費 + 126,971千元,較上年度增列卡介苗及抗 + 蛇毒血清生物製劑生產供應計畫等經費3, + 058千元。 +7.傳染病防治醫療業務經費1,899,506千元 + ,較上年度減列600,054千元,包括: + (1)我國加入WHO2035消除結核第一期計畫 + 總經費18,390,319千元,分5年辦理,1 + 05年已編列1,062,865千元,本年度續 + 編第2年經費1,058,989千元,其中本科 + 目編列799,506千元,較上��度減列54 + 千元。 + (2)新增愛滋防治第六期五年計畫總經費1 + 2,504,544千元,分5年辦理,本年度編 + 列第1年經費1,261,826千元,其中本科 + 目編列1,100,000千元。 + (3)上年度愛滋防治第五期五年計畫預算 + 業已編竣,本科目所列1,700,000千元 + 如數減列。 +8.疫苗基金補助充實國家疫苗基金及促進國 + 民免疫力第二期計畫總經費3,655,000千 + 元,分5年辦理,103至105年已編列2,193 + ,630千元,本年度續編第4年經費731,210 + 千元,與上年度同。" +2017,6557059000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,20.2.4.1, +2017,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,20.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,5257150300,678779000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技發展工作,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.確保衛生安全環境整合型計畫經費147,47 + 5千元,較上年度減列辦理藥品科技發展 + 與法規科學研究等經費7,401千元。 +2.管制藥品及藥物濫用防制研究經費16,454 + 千元,較上年度增列辦理濫用藥物檢驗實 + 務應用技術及資料建立研究等經費854千 + 元。 +3.精進我國食品安全科技研究經費275,841 + 千元,較上年度增列辦理食品安全風險辨 + 識與安全評估等經費6,697千元。 +4.中西藥品安全管理精進整合計畫經費22,6 + 96千元,較上年度減列辦理藥品國際化專 + 案輔導計畫等經費1,878千元。 +5.食品食媒性病原之調查監測經費22,186千 + 元,較上年度增列辦理食品中高風險病原 + 之調查研究等經費5,714千元。 +6.健康醫藥生技前瞻發展計畫經費131,214 + 千元,較上年度減列辦理優質醫療器材臨 + 床試驗環境建置等經費4,811千元。 +7.食品安全巨量資料系統建置計畫經費56,3 + 43千元,較上年度減列辦理食品追溯追蹤 + 管理資訊系統開發與功能擴充等經費13,1 + 57千元。 +8.新增藥物濫用資料分析及應用經費6,570 + 千元。 +9.上年度辦理國家生技研究園區開發計畫預 + 算業已編竣,所列13,210千元如數減列。" +2017,6557150100,700430000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費662,712千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費37,718千元,較上年 + 度減列購置金山庫房檔案櫃等經費4,251 + 千元。" +2017,6557150200,704754000,食品業務,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,20.3.3.1, +2017,6557159800,2980000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,20.3.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2017,5257250300,205210000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技發展工作,科學支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.永續提供高品質醫療服務經費32,721千元 + ,較上年度減列辦理為民服務與數位匯流 + 前瞻研究、新診療項目之醫療科技評估及 + 全民健保民眾就醫權益長期監測系統之研 + 究等經費8,393千元。 +2.以醫療科技建構社會保險永續發展藍圖經 + 費7,762千元,較上年度減列健保資訊安 + 全整體監控機制建置經費1,163千元。 +3.健康雲2.0-醫療雲經費39,751千元,較上 + 年度增列推動健保資料加值運用計畫、建 + 構整合性之健保資訊流及雲端平臺、研訂 + 專業疾病別醫療品質指標等經費6,051千 + 元。 +4.新增電子化政府-健康智慧行動躍升計畫 + 總經費528,465千元,分4年辦理,本年度 + 編列第1年經費124,976千元。" +2017,6157250100,2984815000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持經費2,909,984千元,較上年度 + 增列安置臺北門診中心人員之人事費15,8 + 14千元。 +2.基本行政工作維持經費74,831千元,較上 + 年度增列辦公大樓外牆整修等經費5,577 + 千元。" +2017,6157250200,2279932000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,20.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.承保業務經費1,427,110千元,較上年度 + 減列補助第二、三類投保單位辦理健保業 + 務及健保卡印製等經費60,321千元。 +2.財務業務經費33,919千元,較上年度減列 + 郵局代收健保費及代付醫療費用之手續費 + 等6,147千元。 +3.醫務管理業務經費7,142千元,較上年度 + 增列辦理八仙燒燙傷病患長期陪伴等經費 + 241千元。 +4.醫審及藥��業務經費102,396千元,較上 + 年度增列辦理健保總額審查等經費3,096 + 千元。 +5.健保資訊業務經費188,485千元,較上年 + 度減列資訊設備維護費及網路設備汰換等 + 經費19,057千元。 +6.企劃業務經費25,536千元,較上年度減列 + 協助辦理研究規劃及資料分析處理等經費 + 2,225千元。 +7.分區業務組業務經費495,344千元,較上 + 年度減列25,976千元,包括: + (1)辦理保費收繳及醫療費用核付等作業 + 經費493,844千元,較上年度減列繳款 + 單催繳函印製寄發等經費25,976千元。 + (2)臺北業務組辦公房舍整修計畫總經費1 + 48,000千元,分4年辦理,105年度已編 + 列58,000千元,本年度續編第2年經費3 + 1,590千元,其中本科目編列1,500千元 + ,與上年度同。" +2017,6157259000,30090000,營建工程,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,20.4.4.1, +2017,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,20.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,5257301800,267148000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技發展工作,科學支出,20.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.全人健康促進科技政策研究經費130,178 + 千元,較上年度增列辦理臺灣出生世代研 + 究規劃設計與研究分析等經費15,140千元 + 。 +2.活躍老化研究及決策支援系統經費64,849 + 千元,較上年度減列辦理資料庫整合與加 + 值分析暨專案管理計畫等經費3,507千元 + 。 +3.低溫保健之健康識能及調適策略研究經費 + 1,780千元,較上年度減列辦理低溫保健 + 之傳播策略發展及評估計畫等經費74千元 + 。 +4.保健雲計畫經費5,696千元,較上年度減 + 列保健雲計畫系統功能擴增等經費2,517 + 千元。 +5.新增高齡健康飲食及營養監測分析研究經 + 費16,111千元。 +6.新增建構智慧健康生活圈經費48,534千元 + 。" +2017,6557300100,315023000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,20.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費258,702千元,較上年度核實 + 減列人事費7,531千元。 +2.基本行政工作維持費56,321千元,較上年 + 度減列臺中辦公室外牆磁磚剝落整修工程 + 等經費7,217千元。" +2017,6557301000,1907880000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,20.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國民健康數據發布經費2,026千元,較上 + 年度減列蒐集各項國民健康監測指標資料 + 等經費358千元。 +2.婦幼及生育保健經費6,759千元,較上年 + 度減列捐助民間團體辦理婦幼健康活動等 + 經費1,203千元。 +3.兒童及青少年保健經費2,666千元,較上 + 年度減列辦理國民營養健康狀況變遷調查 + 之血液脂肪酸組成之營養生化評估計畫等 + 經費471千元。 +4.成人及中老年保健經費8,455千元,較上 + 年度減列辦理健康促進介入對預防代謝症 + 候群及糖尿病評價研究等經費1,492千元 + 。 +5.健康促進宣導與衛生人員訓練經費4,858 + 千元,較上年度減列辦理健康促進傳播、 + 優良健康讀物推廣及建置宣導傳播平臺等 + 經費857千元。 +6.油症患者健康照護經費26,634千元,較上 + 年度減列油症患者健康照護服務補助等經 + 費5,325千元。 +7.預防保健服務經費1,845,847千元,較上 + 年度減列委託中央健康保險署辦理預防保 + 健服務經費205,101千元。 +8.企劃綜合業務經費10,635千元,較上年度 + 增列辦理衛生所人員線上學習計畫等經費 + 1,315千元。 +9.上年度辦理開創全民均等健康照護計畫預 + 算業已編竣,所列2,889千元如數減列。" +2017,6557309000,1050000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,國民健康署,一般建築及設備,醫療保健支出,20.5.4.1, +2017,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,20.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,5257351100,37871000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,20.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.輔具補助方式多元化與相關資源整合實施 + 計畫經費4,758千元,較上年度增列全國 + 輔具補助與服務資訊整合平臺資訊維護等 + 經費157千元。 +2.新增強化全國身心障礙福利資訊整合平臺 + 功能計畫經費9,475千元。 +3.新增社會福利科技發展前瞻規劃與績效管 + 理經費5,000千元。 +4.新增福利服務行動躍升計畫總經費60,000 + 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 + 9,630千元。 +5.新增健康福利e點通經費9,008千元。 +6.上年度長��照顧應用資訊網建置計畫預算 + 業已編竣,所列15,831千元如數減列。 +7.上年度多元社區照顧關懷據點服務模式檢 + 視與展望研究預算業已編竣,所列2,910 + 千元如數減列。 +8.上年度在地行動服務實施計畫預算業已編 + 竣,所列4,775千元如數減列。 +9.上年度加速行動寬頻服務及產業發展計畫 + -推動4G智慧社區照顧服務計畫預算業已 + 編竣,所列86,250千元如數減列。" +2017,6157351200,5032845000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,20.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中重度身心障礙者參加全民健康保險保險 + 費補助經費3,465,649千元,較上年度增 + 列129,742千元。 +2.七十歲以上中低收入老人參加全民健康保 + 險保險費補助經費615,718千元,較上年 + 度增列4,887千元。 +3.中低收入戶兒童及少年參加全民健康保險 + 保險費補助經費951,478千元,較上年度 + 減列22,465千元。" +2017,6357350100,147070000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,20.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費122,377千元,較上年度增列 + 職員7人之人事費5,022千元。 +2.基本行政工作維持費24,693千元,較上年 + 度減列辦理單一入口網暨行政系統建置等 + 經費3,649千元。" +2017,6357351300,22653584000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,20.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展社會福利綜合工作經費9,429千元, + 較上年度減列發行社區發展季刊等經費1, + 714千元。 +2.推展婦女福利服務經費14,423千元,較上 + 年度減列補助辦理婦女福利服務工作等經 + 費3,150千元。 +3.推展老人福利服務經費8,711,730千元, + 較上年度增列3,725,857千元,包括: + (1)辦理老人福利服務經費305,966千元, + 較上年度減列辦理老人福利機構用電優 + 惠補助等經費38,195千元。 + (2)中低收入老人補助裝置假牙實施計畫 + 總經費1,374,932千元,分年辦理,98 + 至105年度已編列1,269,200千元,本年 + 度續編105,732千元,較上年度減列9,4 + 68千元。 + (3)新增長照十年計畫2.0經費8,300,032 + 千元。 + (4)上年度長期照顧服務量能提升計畫預 + 算業已編竣,所列4,526,512千元如數 + 減列。 +4.推展身心障礙者福利服務經費3,263,576 + 千元,較上年度增列590,886千元,包括: + (1)辦理身心障礙者福利服務經費2,563,6 + 08千元,較上年度減列居家使用維生器 + 材與必要生活輔具用電優惠補助等經費 + 109,082千元。 + (2)新增辦理長照十年計畫2.0推動49歲以 + 下身心障礙者照顧服務經費699,968千 + 元。 +5.推展兒童及少年福利服務經費6,959,991 + 千元,較上年度減列686,864千元,包括: + (1)辦理兒童及少年福利服務經費1,946,0 + 05千元,較上年度減列3歲以下兒童醫 + 療補助等經費1,216,043千元。 + (2)父母未就業家庭育兒津貼實施計畫總 + 經費32,980,902千元,分7年辦理,101 + 至105年度已編列23,640,030千元,本 + 年度續編第6年經費5,013,986千元,較 + 上年度增列529,179千元。 +6.推展家庭支持服務經費2,223,959千元, + 較上年度增列380,968千元,包括: + (1)辦理家庭支持服務經費361,921千元, + 較上年度減列弱勢家庭兒少社區照顧服 + 務等經費11,599千元。 + (2)建構托育管理制度實施計畫總經費6,6 + 92,816千元,分4年辦理,104至105年 + 度已編列3,174,273千元,本年度續編 + 第3年經費1,862,038千元,較上年度增 + 列392,567千元。 +7.附屬社會福利機構收容教養業務經費123, + 645千元,較上年度減列社會福利機構辦 + 理老人、身心障礙者、兒童及少年收容等 + 業務經費64,940千元。 +8.公益彩券回饋金撥充社會福利基金1,346, + 831千元,較上年度增列65,371千元。" +2017,6357359800,1700000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,20.6.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,5257451000,30961000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技發展計畫,科學支出,20.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中藥品質研究方法之開發經費13,323千元 + ,較上年度增列購置研究儀器設備等經費 + 885千元。 +2.中醫藥輔助治療之實證研究經費7,379千 + 元,較上年度增列委託辦理中醫藥實證研 + 究等經費878千元。 +3.中西藥交互作用研究經費7,001千元,較 + 上年度減列購置研究儀器設備等經費397 + 千元。 +4.強化本土中草藥之開發與應用研究計畫經 + 費3,258千元,較上年度減列資料檢索使 + 用費等764千元。" +2017,6557450100,89422000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,20.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費64,572千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費3,736千元。 +2.基本行政工作維持費21,789千元,較上年 + 度增列購置會議室擴音設備等經費630千 + 元。 +3.資訊工作維持費3,061千元,較上年度增 + 列進用身心障礙臨時人員協助網頁管理等 + 經費371千元。" +2017,6557452000,26686000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,20.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物研究與實驗經費22,052千元,較上年 + 度減列購置研究用儀器設備等經費11,145 + 千元。 +2.中醫學研究經費500千元,較上年度減列 + 舉辦研討會等經費84千元。 +3.中藥養護植栽經費3,007千元,較上年度 + 減列生物資源調查等經費1,123千元。 +4.專著及提要編印業務經費1,127千元,較 + 上年度減列出版書籍雜誌等經費500千元 + 。" +2017,6557459800,8000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,20.7.4,本年度預算數較上年度減列如列數。    +2017,5260011700,89719000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,21.1.1,"本年度預算數89,719千元,係委託辦理環境 +科學及技術之研究經費,較上年度增列水質 +污染感測及物聯網應用技術研發計畫等經費 +42,922千元。" +2017,7160010100,835148000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費783,992千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,635千元。 +2.基本行政工作維持30,688千元,較上年度 + 減列退休職人員三節慰問金等474千元。 +3.統計業務2,258千元,與上年度同。 +4.環境管理行政工作維持9,959千元,較上 + 年度減列退休職人員三節慰問金等420千 + 元。 +5.環保督察行政工作維持8,251千元,較上 + 年度減列退休職人員三節慰問金及辦公廳 + 舍管理費等462千元。" +2017,7160011000,51713000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,21.1.3.1, +2017,7160011100,37968000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.空氣品質管理策略規劃及推動經費573千 + 元,較上年度增列辦理空氣污染防制相關 + 法規研修工作等經費147千元。 +2.固定空氣污染源管制經費55千元,較上年 + 度減列使用無人載具進行空中拍攝污染調 + 查工作等經費585千元。 +3.交通工具空氣污染防制經費55千元,與上 + 年度同。 +4.溫室氣體減緩策略規劃及推動經費28,084 + 千元,較上年度增列建置我國排放效能標 + 準自願減量工作機制等經費2,200千元。 +5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制經 + 費9,201千元,較上年度減列加強噪音及 + 光害相關管制等經費2,772千元。" +2017,7160011200,83766000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.水質保護政策及水體品質規劃管理經費1, + 612千元,與上年度同。 +2.土壤及地下水污染法規檢討及預防經費3, + 584千元,較上年度減列配合污染場址整 + 治影響所需停耕(養)之補償經費896千 + 元。 +3.湖泊水庫及河川污染防治經費33,812千元 + ,較上年度減列推動水庫水質改善作業等 + 經費5,593千元。 +4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理經費13 + ,726千元,較上年度增列建立集水區周遭 + 事業管制方式等經費126千元。 +5.工業區下水道及生活污水管制經費8,040 + 千元,較上年度減列強化污水下水道系統 + 分級管理等經費433千元。 +6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制經 + 費22,992千元,較上年度減列辦理海洋污 + 染防治法相關許可審查工作等經費1,266 + 千元。" +2017,7160011300,121852000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄經費8,33 + 2千元,較上年度減列辦理強化源頭管理 + 制度及資源循環利用體系相關工作等經費 + 2,755千元。 +2.事業廢棄物管理經費54,154千元,較上年 + 度減列辦理事業廢棄物清理計畫書審查作 + 業與管理制度檢討等經費6,486千元。 +3.資源循環再利用經費59,366千元,較上年 + 度減列推動及規劃生質能源化政策等經費 + 6,634千元。" +2017,7160011400,46940000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生管理,環境保護支出,21.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共環境衛生管理經費37,138千元,較上 + 年度增列督導地方政府加強環境清潔改善 + 工作等經費2,167千元。 +2.飲用水管理經費9,802千元,較上年度減 + 列辦理飲用水水質處理藥劑管理等制度之 + 調查、評估、研析及推動等經費2,451千 + 元。" +2017,7160011500,19025000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要施政計畫追蹤管制考核經費1,615千 + 元,較上年度減列辦理列管計畫追蹤管考 + 、風險管理及施政績效評核等經費434千 + 元。 +2.推動環保標章計畫經費8,087千元,較上 + 年度減列辦理綠色生活行銷網絡經營及推 + 廣計畫等經費3,756千元。 +3.環工技師簽證案件查核管理與企業環保獎 + 評選表揚經費5,168千元,較上年度減列 + 辦理中華民國企業環保獎評選工作等經費 + 610千元。 +4.公害糾紛處理與鑑定經費3,146千元,較 + 上年度減列辦理公害蒐證調查技術處理能 + 力、公害糾紛法律諮詢服務及扶助等經費 + 1,226千元。 +5.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費1, + 009千元,與上年度同。" +2017,7160011600,328236000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,21.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環境監測規劃管理與品質保證經費65,575 + 千元,較上年度增列4,028千元,包括: + (1)持續辦理全國環境水質地面水體監測 + 等經費63,575千元,較上年度增列2,02 + 8千元。 + (2)新增環境品質感測物聯網發展布建及 + 執法應用計畫,總經費1,047,600千元 + ,分4年辦理,本年度編列第1年經費2, + 000千元,辦理建構農地污染潛勢區域 + 水質感測物聯網。 +2.空氣品質監測規劃與測站管理經費123,31 + 8千元,較上年度增列32,208千元,包括 + : + (1)健全全國空氣品質監測站網維運等經 + 費1,750千元,較上年度減列90千元。 + (2)新世代環境品質監測及檢測發展計畫 + 總經費367,399千元,分8年辦理,以前 + 年度已編列171,287千元,本年度續編 + 第5年經費76,539千元,較上年度減列 + 汰換空氣品質自動監測相關設備等經費 + 12,731千元。 + (3)新增環境品質感測物聯網發展布建及 + 執法應用計畫,總經費1,047,600千元 + ,分4年辦理,本年度編列第1年經費45 + ,029千元。 +3.規劃設計環境保護資訊系統經費110,713 + 千元,較上年度增列73,849千元,包括: + (1)辦理內部資源整合系統開發與維護等 + 經費4,263千元,較上年度減列6,213千 + 元。 + (2)時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費9 + 9,000千元,分5年辦理,105年度已編 + 列5,000千元,本年度續編第2年經費8, + 000千元,較上年度增列導入智慧環境 + 決策應用所需軟體工具等經費3,000千 + 元。 + (3)新增第五階段電子化政府計畫之環境 + 資源資料庫整合計畫,總經費154,610 + 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 + 費36,450千元。 + (4)新增環境品質感測物聯網發展布建及 + 執法應用計畫,總經費1,047,600千元 + ,分4年辦理,本年度編列第1年經費62 + ,000千元,建置智慧環境感測數據中心 + 及整合平臺。 + (5)上年度第四階段電子化政府計畫之環 + 境資源資料庫整合計畫預算業已編竣, + 所列21,388千元如數減列。 +4.操作及維護環境保護資訊系統經費28,630 + 千元,較上年度減列環境監測資訊事務工 + 作經費370千元。" +2017,7160018800,114475000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,21.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動環境執法及策略經費26,407千元,較 + 上年度增列開發掌握污染源頭式之熱區預 + 警型督察雲系統等經費14,487千元。 +2.推動區域環境保護工作經費55,678千元, + 較上年度減列10,326千元,包括: + (1)辦理興建垃圾前處理設備及改善既有 + 垃圾處理相關設施規劃稽核等經費46,0 + 96千元,較上年度減列9,908千元。 + (2)上年度以城市礦山概念建構具天然災 + 害應變廢棄物處理能量設施計畫,修正 + 計畫名稱為「提升天然災害廢棄物應變 + 處理能量設施計畫」,總經費971,700 + 千元,分6年辦理,105年度已編列97,3 + 07千元,其中本科��本年度續編第2年 + 經費9,582千元,較上年度減列418千元 + 。 +3.執行環保稽查督察管制工作經費32,390千 + 元,較上年度減列汰換稽查車20輛及稽查 + 用儀器設備等經費13,633千元。" +2017,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,21.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2017,5260031100,5500000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,科技發展,科學支出,21.2.1,"本年度預算數5,500千元,係委託辦理建立 +臺灣環境衛生病媒害蟲監測及防治技術經費 +,較上年度增列環境衛生病媒害蟲監測經費 +3,414千元。" +2017,7160030100,134873000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,一般行政,環境保護支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費65,131千元,較上年度增列預 + 算員額60人之人事費43,500千元。 +2.基本行政工作維持費69,742千元,較上年 + 度增列行政事務工作及辦公房舍裝修等經 + 費69,681千元。" +2017,7160031000,26400000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,綜合企劃,環境保護支出,21.2.3,"本年度預算數之內容如下: +1.新增綜合計畫策劃作業等經費12,000千元 + 。 +2.新增毒性及化學物質科學研究作業等經費 + 8,000千元。 +3.新增計畫追蹤管制與考核作業等經費6,40 + 0千元。" +2017,7160031100,116621000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,毒物及化學物質評估與管理,環境保護支出,21.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新化學物質登錄審查經費31,510千元,較 + 上年度增列9,560千元,包括: + (1)辦理新化學物質登錄、審核、管理法 + 規及措施之精進作業經費7,900千元, + 較上年度增列登錄制度作業等經費5,95 + 0千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 + 元,分5年辦理,103至105年已編列1,3 + 25,720千元,其中本科目本年度續編第 + 4年經費23,610千元,較上年度增列辦 + 理化學物質管理資訊系統等經費3,610 + 千元。 +2.既有化學物質登錄審查經費24,450千元, + 較上年度增列1,400千元,包括: + (1)辦理既有化學物質登錄、審核、管理 + 法規及措施之精進作業等經費8,000千 + 元,較上年度增列推動既有化學物質登 + 錄制度作業等經費4,950千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 + 元,分5年辦理,103至105年已編列1,3 + 25,720千元,其中本科目本年度續編第 + 4年經費16,450千元,較上年度減列辦 + 理化學物質管理資訊系統等經費3,550 + 千元。 +3.毒性化學物質評估及管理43,970千元,較 + 上年度增列20,202千元,包括: + (1)辦理毒性化學物質許可、登記、核可 + 申報等管理制度作業等經費9,000千元 + ,較上年度增列辦理毒性化學物質篩選 + 及檢討作業等經費5,232千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 + 元,分5年辦理,103至105年已編列1,3 + 25,720千元,其中本科目本年度續編第 + 4年經費34,970千元,較上年度增列毒 + 性化學物質管理及公告列管評估等經費 + 14,970千元。 +4.環境用藥管理16,691千元,較上年度增列 + 13,832千元,包括: + (1)推動環境用藥許可、申報、查核及管 + 理措施等經費6,482千元,較上年度增 + 列辦理國內污染防治用藥之管理及調查 + 、擴充維護管理系統作業等經費3,623 + 千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 + 元,分5年辦理,103至105年已編列1,3 + 25,720千元,其中本科目本年度續編第 + 4年經費10,209千元,係新增蒐集國際 + 關注環境用藥化學物質成分及建立相關 + 管理措施等經費10,209千元。" +2017,7160031200,293196000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,毒性化學物質危害防制,環境保護支出,21.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.毒性化學物質災害預防整備44,513千元, + 較上年度增列13,492千元,包括: + (1)辦理全國毒性化學物質災害防救應變 + 等經費9,713千元,較上年度增列督導 + 地方儲備防護裝備作業等經費8,092千 + 元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 + 元,分5年辦理,103至105年已編列1,3 + 25,720千元,其中本科目本年度續編第 + 4年經費34,800千元,較上年度增列執 + 行災害預防整備工作等經費5,400千元 + 。 +2.毒性化學物質危害諮詢與監控154,495千 + 元,較上年度增列50,495千元,包括: + (1)建立毒性化學物質即時追蹤監控機制 + 及協助地方政府辦理災害防救業務等經 + 費8,500千元,較上年度增列建置預警 + 監控系統及事故應變模組等經費3,100 + 千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 + 元,分5年辦理,103至105年已編列1,3 + 25,720千元,其中本科目本年度續編第 + 4年經費145,995千元,較上年度增列執 + 行中央環境事故諮詢、監控中心及環境 + 事故專業技術服務工作等經費47,395千 + 元。 +3.毒性化學物質事故技術開發與訓練94,188 + 千元,較上年度增列12,688千元,包括: + (1)新增進行毒性化學物質災害防救相關 + 技術研究及研訂人員訓練教材等經費5, + 500千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 + 元,分5年辦理,103至105年已編列1,3 + 25,720千元,其中本科目本年度續編第 + 4年經費88,688千元,較上年度增列辦 + 理實驗室毒化災專業訓練場、資材調度 + 中心興建及毒災應變設備等經費7,188 + 千元。" +2017,7160031300,65530000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,化學物質查核及資訊,環境保護支出,21.2.6,"本年度預算數之內容如下: +1.新增化學物質資訊整合規劃建置經費21,5 + 20千元。 +2.新增化學物質資料勾稽檢查經費25,000千 + 元,包括: + (1)執行國內化學品查核鑑識、列管毒化 + 物及新興污染物檢測等分析所需之儀器 + 維護、耗材及標準品購置等經費15,000 + 千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 + 元,分5年辦理,103至105年已編列1,3 + 25,720千元,其中本科目本年度續編第 + 4年經費10,000千元,係購置有機、無 + 機化學物質成分偵測、分析及資料比對 + 之相關設備費等。 +3.新增資訊系統運作及維護經費19,010千元 + 。" +2017,7160039000,570000,交通及運輸設備,環境保護署主管,毒物及化學物質局,一般建築及設備,環境保護支出,21.2.7.1, +2017,7160039800,400000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,第一預備金,環境保護支出,21.2.8,本年度編列第一預備金如列數。 +2017,5260101100,38904000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,21.3.1,"本年度預算數38,904千元,係辦理環境科學 +及研究所需經費,較上年度增列水體環境污 +染鑑識、調查與物聯網應用研究開發等經費 +22,704千元。" +2017,7160100100,143016000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費131,639千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費11,377千元,較上年 + 度增列房屋修繕等經費4,930千元。" +2017,7160101000,57042000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,21.3.3.1, +2017,7160109000,0,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境檢驗所,一般建築及設備,環境保護支出,21.3.4.1, +2017,7160109800,200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,21.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,7160200100,49856000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費42,677千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費7,179千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等54千元。" +2017,7160201000,16921000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環保專業訓練經費8,572千元,較上年度 + 減列辦理環保專業訓練班等經費2,424千 + 元。 +2.環保證照訓練及證書核發管理經費4,346 + 千元,較上年度增列購置測驗試務相關設 + 備等經費712千元。 +3.綜合企劃經費4,003千元,較上年度減列 + 購置資訊、網路通訊及雜項設備等經費18 + 5千元。" +2017,7160209800,100000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,21.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2017,5361010100,449905000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費361,294千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費4,011千元。 +2.基本行政工作維持費88,611千元,較上年 + 度減列水電費、通訊費、物品及辦公室空 + 調改善等經費6,527千元。" +2017,5361012000,220456000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化發展之評估與推動經費98,571千元, + 較上年度增列推動文化基本法、籌辦全國 + 文化會議及常態性文化論壇等經費60,612 + 千元。 +2.文化活動資訊調查與統計經費36,598千元 + ,較上年度減列辦理文化產業人力供需資 + 源調整策略及強化觀光資源整合策略效益 + 評估等經費11,238千元。 +3.資訊系統維護暨安全管理經費71,801千元 + ,較上年度減列網站資料英譯及大數據資 + 料維護等經費4,159千元。 +4.新增辦理文化平權理念宣導經費9,654千 + 元。 +5.新增文化科技輔導推動專案計畫經費3,83 + 2千元。 +6.上年度專案計畫管理暨人才培育計畫預算 + 業已編竣,所列7,000千元如數減列。 +7.上年度辦理文化藝術新秀首次創作發表計 + 畫預算業已編竣,所列16,310千元如數減 + 列。" +2017,5361013000,1386677000,文化資源業務推動與輔導,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,22.1.3.1, +2017,5361014000,507474000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化創意產業推動與輔導經費287,185千 + 元,較上年度減列市場流通及拓展等經費 + 31,656千元。 +2.產業集聚效應推展經費172,030千元,較 + 上年度增列推動文化實驗室等經費77,918 + 千元。 +3.新增臺灣文化生活品牌國際化計畫─文創 + 發展經費40,059千元。 +4.新增文創產業結合地方文化節慶國際化經 + 費8,200千元。" +2017,5361015000,3170190000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,22.1.5.1, +2017,5361016000,679937000,人文文學及出版業務推展與輔導,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,22.1.6.1, +2017,5361017000,928859000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,22.1.7.1, +2017,5361017100,317284000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.全球佈局策略推展計畫經費171,195千元 + ,較上年度增列多面向拓展文化外交、辦 + 理國際及兩岸交流人才養成等經費45,256 + 千元。 +2.國際及兩岸區域佈局計畫經費146,089千 + 元,較上年度減列海外文化據點營運及區 + 域交流拓展等經費34,687千元。" +2017,5361018100,72655000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,22.1.9.1, +2017,5361019000,920000,交通及運輸設備,文化部主管,文化部,一般建築及設備,文化支出,22.1.10.1, +2017,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,22.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2017,5361100100,173094000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費143,408千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費669 + 千元。 +2.基本行政工作維持費29,686千元,較上年 + 度減列清潔維護、保全及房屋建築養護等 + 經費2,292千元。" +2017,5361100200,2393779000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化資產維護管理及再利用計畫經費101, + 967千元,較上年度減列辦理古蹟、歷史 + 建築及紀念建築之保存、修復等經費16,8 + 65千元。 +2.歷史與文化資產維護發展第三期計畫─文 + 化資產多元永續發展計畫總經費2,489,00 + 0千元,分4年辦理,其中文化資產局負擔 + 2,367,000千元,105年度已編列555,929 + 千元,本年度續編第2年經費808,567千元 + ,較上年度增列252,638千元。 +3.歷史與文化資產維護發展第三期計畫─古 + 物遺址及水下資產活化發展計畫總經費86 + 9,100千元,分4年辦理,105年度已編列1 + 68,470千元,本年度續編第2年經費277,4 + 62千元,較上年度增列108,992千元。 +4.歷史與文化資產維護發展第三期計畫─文 + 化資產跨域發展計畫總經費1,369,900千 + 元,分4年辦理,105年度已編列272,913 + 千元,本年度續編第2年經費387,235千元 + ,較上年度增列114,322千元。 +5.新增臺灣文化生活品牌國際化計畫─臺中 + 文創園區經費38,465千元。 +6.新增文化資產保存調查與智慧場域計畫經 + 費5,500千元。 +7.新增國家鐵道博物館園區保存維護計畫經 + 費774,583千元。 +8.上年度價值產值化計畫─臺中文化創意產 + 業園區預算業已編竣,所列38,465千元如 + 數減列。 +9.上年度文化資產科技調查與空間資訊應用 + 計畫預算業已編竣,所列7,000千元如數 + 減列。" +2017,5361109000,119000,交通及運輸設備,文化部主管,文化資產局,一般建築及設備,文化支出,22.2.3.1, +2017,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,22.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5361200100,107635000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費89,051千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費18,584千元,較上年 + 度增列建築物耐震能力補強等經費1,673 + 千元。 +3.上年度影視及流行音樂產業資訊平臺計畫 + 預算業已編竣,所列6,104千元如數減列 + 。" +2017,5361201000,553037000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.影視音產業發展中程計畫—電影產業發展 + 旗艦計畫總經費2,550,000千元,分5年辦 + 理,104至105年度已編列802,117千元, + 本年度續編第3年經費477,262千元,較上 + 年度增列86,009千元。 +2.加強電影產業國際合作及推廣經費23,131 + 千元,與上年度同。 +3.電影事業從業人員及團體之輔導與獎助經 + 費10,950千元,較上年度減列電影推廣活 + 動等經費1,655千元。 +4.電影片分級審議及電影事業管理經費1,69 + 4千元,較上年度減列購置放映設備等經 + 費19千元。 +5.國產紀錄片國際交流經費15,000千元,與 + 上年度同。 +6.新增推動電影產業應用數位特效加值內容 + 經費25,000千元。" +2017,5361201100,572634000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.影視音產業發展中程計畫—廣播電視內容 + 產業發展旗艦計畫總經費2,550,000千元 + ,分5年辦理,104至105年度已編列443,2 + 95千元,本年度續編第3年經費478,207千 + 元,較上年度增列155,856千元。 +2.鼓勵製作國產紀錄片計畫經費35,000千元 + ,較上年度增列補助製作紀錄片等經費10 + ,000千元。 +3.加速行動寬頻服務及產業發展計畫—影視 + 內容數位互動提升計畫經費50,000千元, + 較上年度減列補助製作新型態影音節目等 + 經費109,535千元。 +4.廣播電視節目輔導與管理經費4,427千元 + ,較上年度減列錄影節目帶委外審查業務 + 等經費2,371千元。 +5.新增推動電視產業應用數位特效加值內容 + 經費5,000千元。 +6.上年度數位內容跨域應用發展計畫預算業 + 已編竣,所列15,000千元如數減列。" +2017,5361201200,571483000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,22.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.影視音產業發展中程計畫—流行音樂產業 + 發展旗艦計畫總經費2,500,000千元,分5 + 年辦理,104至105年度已編列921,498千 + 元,本年度續編第3年經費481,483千元, + 較上年度增列31,049千元。 +2.加速行動寬頻服務及產業發展計畫—流行 + 音樂數位互動提升計畫經費70,000千元, + 較上年度減列補助節目製播等經費70,000 + 千元。 +3.新增推動流行音樂產業應用數位特效加值 + 內容經費20,000千元。" +2017,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,5361300100,282454000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,22.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費254,152千元,較上年度減列 + 職員1人、駕駛2人、工友1人及技工1人之 + 人事費2,800千元。 +2.基本行政工作維持費28,302千元,較上年 + 度減列館舍維運等經費415千元。" +2017,5361300200,559450000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,22.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.傳統藝術資料庫基礎維運與出版計畫經費 + 23,686千元,較上年度增列傳統藝術資料 + 庫維運及辦理民間藝術在地發聲計畫等經 + 費12,434千元。 +2.傳統藝術展演交流與推廣計畫經費33,861 + 千元,較上年度增列國內傳統藝術之保存 + 及傳承等經費9,086千元。 +3.傳統藝術展示與營運計畫經費16,317千元 + ,較上年度減列文物展示及教育推廣等經 + 費13,183千元,增列文物典藏修護與管理 + 等經費8,317千元,計淨減4,866千元。 +4.臺灣音樂資源整合計畫經費43,001千元, + 較上年度增列辦理音樂家手稿典藏與出版 + 及傳藝金曲獎音樂會等經費11,148千元。 +5.京劇之展演與發展計畫經費45,412千元, + 較上年度增列經典劇目公演、影音出版、 + 京劇人才培育及國家團隊巡演等經費1,51 + 6千元。 +6.豫劇之展演與發展計畫經費30,514千元, + 較上年度減列劇曲推廣演出等經費2,922 + 千元。 +7.臺灣國樂展演與發展計畫經費36,670千元 + ,���上年度增列辦理年度公演及國外巡演 + 等經費2,031千元。 +8.臺灣科技融藝創新計畫經費12,989千元, + 較上年度減列傳統工藝科技展示等經費21 + 1千元。 +9.補助國立文化機構作業基金317,000千元 + ,係補助傳統藝術發展作業基金辦理跨藝 + 匯流傳統入心跨域加值發展計畫所需經費 + ,較上年度增列19,351千元。" +2017,5361308100,349861000,國立文化機構作業基金,文化部主管,國立傳統藝術中心,非營業特種基金,文化支出,22.4.3.1, +2017,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,22.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5361400100,133669000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,22.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費104,305千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費16,8 + 34千元。 +2.基本行政工作維持費29,364千元,較上年 + 度減列館舍電力系統及機電設備汰換更新 + 工程等經費23,612千元。" +2017,5361400200,195336000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,22.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.美術推展工作經費137,251千元,較上年 + 度增列辦理美術作品展覽及典藏品保存維 + 護等經費13,333千元。 +2.臺灣科技融藝創新計畫經費13,747千元, + 較上年度減列展演文宣印刷及補助跨界創 + 作等經費2,417千元。 +3.博物館數位導覽計畫經費5,687千元,較 + 上年度減列建置微定位系統等經費1,299 + 千元。 +4.新增臺灣文化生活品牌國際化計畫-藝術 + 應用發展經費38,651千元。 +5.上年度價值產值化計畫-藝術應用與發展 + 預算業已編竣,所列40,716千元如數減列 + 。" +2017,5361400500,109147000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,22.5.3.1, +2017,5361409000,0,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般建築及設備,文化支出,22.5.4.1, +2017,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,22.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,5361500100,116268000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,22.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費86,497千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費29,771千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金180千元。" +2017,5361500200,141177000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,22.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推廣工藝研究發展經費83,156千元,較上 + 年度減列辦理臺灣工藝文化國際交流參訪 + 等經費23,618千元。 +2.新增工藝plus科技加值應用經費4,117千 + 元。 +3.新增工藝增值計畫經費53,904千元。 +4.上年度價值產值化計畫─工藝預算業已編 + 竣,所列54,356千元如數減列。 +5.上年度推動科技與工藝創意產業結合旗艦 + 計畫預算業已編竣,所列7,000千元如數 + 減列。" +2017,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,22.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2017,5361600100,134563000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,22.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,665千元,較上年度增列退 + 休退職給付等經費469千元。 +2.基本行政工作維持費76,898千元,較上年 + 度減列文具紙張等經費9,595千元。" +2017,5361600200,259447000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,22.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.博物館業務之推展經費63,355千元,較上 + 年度減列博物館古蹟建築消防及機電設備 + 更新等經費22,791千元。 +2.博物館系統建置計畫經費189,592千元, + 較上年度增列古蹟修繕及修復再利用工程 + 等經費53,190千元。 +3.新增古物新知—臺博館自然史藏品科技檢 + 測研究計畫經費6,500千元。" +2017,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,22.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2017,5361700100,97423000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,22.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費60,586千元,較上年度增列退 + 休退職給付等經費1,179千元。 +2.基本行政工作維持費36,837千元,較上年 + 度增列館舍維運等經費1,758千元。" +2017,5361702000,193228000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博���館,館務業務活動,文化支出,22.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.展示推廣教育活動業務經費9,276千元, + 較上年度減列史前旗艦品牌展示推廣行銷 + 等經費157千元。 +2.資訊管理經費1,042千元,較上年度減列 + 通訊費等116千元。 +3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 + 費7,727千元,較上年度減列卑南遺址國 + 際學術資料網路建置及人骨整理計畫等經 + 費3,734千元。 +4.卑南文化公園─基本行政工作維持經費10 + ,209千元,較上年度增列清潔維護及植栽 + 美化等經費1,077千元。 +5.工務機電管理業務經費18,416千元,較上 + 年度增列機電設施維修養護等經費655千 + 元。 +6.公共服務活動之規劃及推動業務經費7,70 + 8千元,較上年度增列展廳服務等經費1,3 + 66千元。 +7.卑南文化公園第二期整體計畫總經費711, + 105千元,分年辦理,97至105年度已編列 + 701,763千元,本年度續編9,342千元,較 + 上年度減列20,626千元。 +8.國立臺灣史前文化博物館南科館整體計畫 + 總經費1,500,000千元,分年辦理,97至1 + 05年度已編列1,409,440千元,本年度續 + 編84,185千元,較上年度減列527,335千 + 元。 +9.建構智慧型博物館計畫經費30,981千元, + 較上年度減列手機導覽系統及文物場景數 + 位化等經費10,019千元。 +10.新增臺灣原住民文化資產科技計畫經費5 + ,000千元。 +11.新增南科分館─基本行政工作維持經費9 + ,342千元。" +2017,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,22.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2017,3763010100,399328000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費383,709千元,較上年度增列 + 軍人保險保險費等經費631千元。 +2.基本行政工作維持費15,619千元,較上年 + 度減列各項行政事務工作等經費1,649千 + 元。" +2017,3763010200,482415000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理作業643千元,較上年度減列績 + 效管制考核作業等經費267千元。 +2.岸海巡防作業16,712千元,較上年度減列 + 海峽兩岸海上聯合搜救演練等經費2,084 + 千元。 +3.情報蒐整作業9,868千元,較上年度減列 + 諮詢人員績效獎勵金等經費1,536千元。 +4.後勤支援作業20,554千元,較上年度減列 + 檔案庫房擴建計畫等經費1,909千元。 +5.通訊資訊管理作業80,735千元,較上年度 + 增列資通安全防護設備改善計畫等經費2, + 031千元。 +6.勤務管制作業313千元,與上年度同。 +7.海洋事務推動作業2,030千元,較上年度 + 減列辦理世界海洋日活動等經費33千元。 +8.海巡岸際雷達系統換裝計畫總經費741,56 + 0千元,分4年辦理,103至105年度已編列 + 390,000千元,本年度續編最後1年經費35 + 1,560千元,較上年度增列91,560千元。 +9.上年度辦理海巡基地籌建及未來發展計畫 + 預算業已編竣,所列153,563千元如數減 + 列。 +10.上年度辦理南沙太平島交通基礎整建工 + 程計畫預算業已編竣,所列482,600千元 + 如數減列。" +2017,3763019000,0,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,23.1.3.1, +2017,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,23.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3763100100,3531283000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,499,672千元,與上年度同 + 。 +2.基本行政工作維持費31,611千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金等經費1,59 + 2千元。" +2017,3763100200,2383609000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.後勤業務566,896千元,較上年度減列碼 + 頭租金等經費11,481千元。 +2.海域綜合管理1,444千元,較上年度減列 + 艦艇勤務及衛星船位控管系統作業等經費 + 307千元。 +3.維護海域秩序及資源保護10,521千元,較 + 上年度減列船舶消防耗材等經費1,291千 + 元。 +4.艦艇建造及維修752,595千元,較上年度 + 增列艦艇特別檢驗(大修)等經費29,977千 + 元。 +5.海事專業訓練20,234千元,較上年度增列 + 訓練用砲彈等經費2,112千元。 +6.海域偵防查緝2,351千元,較上年度增列 + 偵蒐裝備等經費747千元。 +7.海上巡防1,754千元,較上年度減列海巡 + 服務工作等經費359千元。 +8.強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計 + 畫總經費16,204,603千元,分10年辦理, + 99至105年度已編列12,665,865千元,本 + 年度續編第8年經費604,957千元,較上年 + 度減列1,093,643千元。 +9.臺中港海巡基地新建工程計畫總經費877, + 372千元,分4年辦理,104至105年度已編 + 列86,629千元,本年度續編第3年經費422 + ,857千元,較上年度增列342,018千元。" +2017,3763109000,2458000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,23.2.3.1, +2017,3763109800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,23.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3763200100,6567687000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費6,560,241千元,較上年度增 + 列志願役人力增加之人事費等1,263,453 + 千元。 +2.基本行政工作維持費7,446千元,較上年 + 度增列耐震補強初步評估等經費35千元。" +2017,3763200200,135370000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,23.3.2.1, +2017,3763209000,23449000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,23.3.3.1, +2017,3763209800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,23.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,5265010100,475140000,無細項,科技部主管,科技部,一般行政,科學支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費356,672千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,348千元。 +2.基本行政工作維持費35,247千元,較上年 + 度增列檔案庫房設施、會議室及職務宿舍 + 改善工程等經費4,307千元。 +3.資訊管理經費83,221千元,較上年度減列 + 資訊系統開發及精進等經費12,519千元。" +2017,5265012100,157305000,無細項,科技部主管,科技部,國家災害防救科技中心發展計畫,科學支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.災害應用技術之推動與決策支援計畫經費 + 83,105千元,較上年度減列災防資料建置 + 分析等經費33,900千元,增列災害預警技 + 術整合等經費25,005千元,計淨減8,895 + 千元。 +2.防災科技之落實與服務平台計畫經費64,9 + 33千元,較上年度減列強化支援災害應變 + 作業等經費21,807千元,增列颱洪災害事 + 件調查及災害環境潛勢評估等經費13,740 + 千元,計淨減8,067千元。 +3.加速行動寬頻服務及產業發展計畫-災害 + 訊息廣播平台系統建置計畫經費9,267千 + 元,較上年度減列35,733千元。" +2017,5265013100,4945383000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,24.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.晶片設計實作計畫經費398,960千元,較 + 上年度減列晶片系統設計與實作平台及下 + 世代無線通訊毫米波射頻前端電路設計、 + 製造及量測技術發展等經費39,064千元, + 增列智慧電子系統整合技術經費20,476千 + 元,計淨減18,588千元。 +2.儀器科技發展計畫經費435,518千元,較 + 上年度減列儀器技術平台發展與應用、生 + 醫科技學研團隊輔導及生醫科技研發環境 + 建置等經費130,590千元,增列前瞻光機 + 電系統研發經費15,030千元,計淨減115, + 560千元。 +3.高速計算與網路應用研究計畫經費721,19 + 1千元,較上年度減列大資料應用及服務 + 研發等經費79,110千元,增列計算設施維 + 運及資訊服務等經費116,292千元,計淨 + 增37,182千元。 +4.地震工程之運作及發展計畫經費314,553 + 千元,較上年度減列國震中心第二實驗設 + 施建置、結構耐震技術研發及智慧型雲端 + 監測預警技術研發等經費661,867千元, + 增列地震工程服務平台經費19,973千元, + 計淨減641,894千元。 +5.奈米元件研究與技術人才培育服務計畫經 + 費424,938千元,較上年度減列奈米元件 + 研究服務環境建置與維運、前瞻元件技術 + 開發及高頻量測服務整合型計畫等經費59 + ,025千元。 +6.建構全國實驗動物資源服務中心計畫經費 + 361,373千元,較上年度減列動物試驗設 + 施服務平台等經費34,145千元,增列實驗 + 動物資源及試驗服務平台5,904千元,計 + 淨減28,241千元。 +7.太空科技發展與服務計畫經費950,479千 + 元,較上年度減列發射福衛五號及建置福 + 衛七號等經費321,966千元,增列衛星關 + 鍵技術研發及太空科技營運服務平台計畫 + 等經費74,685千元,計淨減247,281千元 + 。 +8.科技���展趨勢分析與資訊服務計畫經費28 + 1,199千元,較上年度減列科研資料建構 + 、分析及服務經費30,246千元,增列科技 + 發展趨勢與創新生態系統研究及生醫產業 + 商品化人才培育經費9,845千元,計淨減2 + 0,401千元。 +9.海洋科技發展計畫經費857,064千元,較 + 上年度減列研究船能量重建及海研五號事 + 件緊急因應計畫經費450,000千元,增列 + 海洋科研關鍵實驗室運作、2,000噸級海 + 洋科研探測作業船舶營運及海洋科學研究 + 專區建置等經費699,206千元,計淨增249 + ,206千元。其中: + (1)購置2,000噸級研究船總經費920,000 + 千元,分3年辦理,104至105年度已編 + 列600,000千元,本年度續編最後1年經 + 費320,000千元,較上年度減列10,000 + 千元。 + (2)海洋科學研究專區建置計畫總經費2,0 + 30,000千元,公務預算負擔1,113,000 + 千元,分5年辦理,104至105年度已編 + 列70,000千元,本年度續編第3年經費2 + 60,000千元,較上年度增列210,000千 + 元。 +10.颱風洪水研究發展計畫經費111,047千元 + ,較上年度減列大氣水文觀測、分析及服 + 務整合平台等經費9,594千元,增列極端 + 雨量致災之分析及預警系統研發經費1,97 + 1千元,計淨減7,623千元。 +11.財團法人國家實驗研究院發展計畫經費8 + 9,061千元,較上年度減列基本維運等經 + 費9,439千元。" +2017,5265013200,1551289000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,24.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家同步輻射研究中心發展計畫經費333, + 433千元,較上年度減列用戶推廣與成果 + 管理、輻射管制與工作安全等經費27,870 + 千元,增列基礎設施維運經費2,509千元 + ,計淨減25,361千元。 +2.台灣光源計畫經費521,771千元,較上年 + 度減列加速器、光束線及實驗站運轉維護 + 等經費58,274千元,增列機電及低溫設施 + 運轉維護經費5,307千元,計淨減52,967 + 千元。 +3.台灣光子源計畫472,347千元,較上年度 + 減列光束線及實驗站運轉維護經費7,795 + 千元,增列加速器各子系統運轉維護經費 + 23,927千元,計淨增16,132千元。 +4.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費20 + 0,305千元,較上年度減列系統、光束線 + 及實驗站建置等經費99,695千元。 +5.台澳中子設施運轉維護計畫23,433千元, + 較上年度減列實驗設施運轉維護等經費3, + 501千元。" +2017,5265014100,14266000,無細項,科技部主管,科技部,智慧園區推動規劃及管理,科學支出,24.1.5,"運用資訊與通信技術(ICT)發展智慧園區計 +畫總經費1,016,789千元,公務預算負擔530 +,539千元,分4年辦理,其中科技部辦理智 +慧園區推動規劃及管理經費,105年度已編 +列13,386千元,本年度續編第2年經費14,26 +6千元,較上年度增列880千元。" +2017,5265018100,40601292000,國家科學技術發展基金,科技部主管,科技部,非營業特種基金,科學支出,24.1.6.1, +2017,5265019000,690000,交通及運輸設備,科技部主管,科技部,一般建築及設備,科學支出,24.1.7.1, +2017,5265019800,1510000,無細項,科技部主管,科技部,第一預備金,科學支出,24.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2017,5165101100,384190000,行政管理,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,24.2.1.1, +2017,5265100100,247312000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費224,362千元,較上年度核實 + 減列人事費3,352千元。 +2.基本行政工作維持費22,950千元,較上年 + 度增列行政大樓頂樓改善工程等經費1,87 + 9千元。" +2017,5265101000,142612000,綜合企劃,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,24.2.3.1, +2017,5265101500,0,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,24.2.4,"上年度辦理生醫科技與產品研發中心及服務 +中心管理等預算業已編竣,所列20,287千元 +如數減列。" +2017,5265101600,167712000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫,科學支出,24.2.5,"新增新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計 +畫,總經費1,110,000千元,分年辦理,本 +年度編列第1年經費如列數。" +2017,5265109800,1000000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,24.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,5165201100,96939000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,國立中科實驗高級中學,教育支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費73,005千元,較上年度增列國 + 中部教師19人之人事費及員工薪俸晉級差 + 額等經費19,458千元。 +2.基本行政工作維持費14,115千元,較上年 + 度增列國中部設施保養維護、購置電腦及 + 辦公設備等經費2,478千元。 +3.教學訓輔業務9,819千元,較上年度增列 + 購置國中部教學及實驗器材等經費416千 + 元。 +4.上年度教學建築與設備辦理國中部校舍新 + 建工程預算業已編竣,所列91,224千元如 + 數減列。" +2017,5265200100,261983000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,24.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費226,221千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費14,3 + 52千元,增列技工、工友退休金及員工薪 + 俸晉級差額等經費3,636千元,計淨減10, + 716千元。 +2.基本行政工作維持費35,762千元,較上年 + 度減列辦公大樓機電養護費等651千元。" +2017,5265201000,1047000,企劃行政,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,24.3.3.1, +2017,5265208100,0,科學工業園區管理局作業基金,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,24.3.4.1, +2017,5265209800,1000000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,24.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,5165301100,278553000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,24.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費247,828千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額、外籍教師專業教學津 + 貼及退休退職給付等經費11,258千元。 +2.基本行政工作維持20,124千元,較上年度 + 減列單槍投影機汰換及退休職人員三節慰 + 問金等經費32千元。 +3.教學訓輔業務10,601千元,較上年度減列 + 電腦汰換等經費370千元。 +4.上年度辦理十二年一貫綠色科技明日典範 + 學校預算業已編竣,所列2,228千元如數 + 減列。" +2017,5265300100,190179000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,24.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費155,025千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費4,619千元。 +2.基本行政工作維持費35,154千元,較上年 + 度減列購置辦公設備及退休職人員三節慰 + 問金等經費122千元。" +2017,5265301000,41245000,綜合企劃,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,24.4.3.1, +2017,5265309000,0,交通及運輸設備,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般建築及設備,科學支出,24.4.4.1, +2017,5265309800,1000000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,24.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2017,4066010100,193884000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費142,172千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,139千元。 +2.基本行政工作維持費51,712千元,較上年 + 度減列資訊服務費、水電費、物品及一般 + 事務費等2,984千元。" +2017,4066010200,20229000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,25.1.2,"本年度預算數20,229千元,係辦理金融監理 +業務所需經費,較上年度增列資訊軟硬體設 +備費等261千元。" +2017,4066019800,360000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,25.1.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,4066100100,327215000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費265,841千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費839千元。 +2.基本行政工作維持費61,374千元,較上年 + 度減列水電費及資訊服務費等1,977千元 + 。" +2017,4066100300,7631000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,25.2.2,"本年度預算數7,631千元,係辦理銀行監理 +業務所需經費,較上年度減列影印機租金及 +大陸地區旅費等457千元。" +2017,4066109800,240000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,25.2.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,4066200100,314372000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,25.3.1,"本���度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費290,061千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費839千元。 +2.基本行政工作維持費24,311千元,較上年 + 度減列辦公大樓公共安全設備修繕經費及 + 資訊服務費等4,073千元,增列電信總機 + 系統汰換更新經費2,900千元,計淨減1,1 + 73千元。" +2017,4066200400,9360000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,25.3.2,"本年度預算數9,360千元,係辦理證券期貨 +市場監理業務所需經費,較上年度減列辦理 +委託研究計畫經費及國外旅費等1,186千元 +。" +2017,4066209000,0,營建工程,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,25.3.3.1, +2017,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,25.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,4066300100,136773000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,25.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費121,834千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費14,939千元,較上年 + 度減列水電費及一般事務費等779千元。" +2017,4066300500,5767000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,25.4.2,"本年度預算數5,767千元,係辦理保險監理 +業務所需經費,較上年度減列通訊費等641 +千元,增列委辦費等365千元,計淨減276千 +元。" +2017,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,25.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2017,4066400100,395936000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,25.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費360,992千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額及員工薪俸 + 晉級差額等經費7,069千元。 +2.基本行政工作維持費34,944千元,較上年 + 度減列辦公大樓管理費及房屋建築養護費 + 等1,895千元。" +2017,4066400600,19280000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,25.5.2,"本年度預算數19,280千元,係辦理金融機構 +檢查業務所需經費,較上年度減列教育訓練 +費及其他業務租金等387千元。" +2017,4066409800,615000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,25.5.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2017,5169010500,1025034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,26.1.1,"本年度預算數1,025,034千元,係各榮民總 +醫院及其分院臨床教學研究經費,與上年度 +同。" +2017,5169010700,53231000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,26.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.退除役官兵就學獎助40,101千元,較上年 + 度增列對學生之獎助等7,566千元。 +2.退除役官兵職業技術訓練13,130千元,較 + 上年度增列一般事務費等424千元。" +2017,6169010400,10433503000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,26.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.榮民健康保險經費5,395,455千元,較上 + 年度減列48,486千元。 +2.榮眷健康保險經費1,747,112千元,較上 + 年度減列92,924千元。 +3.榮民健保醫療部分負擔經費3,290,936千 + 元,較上年度增列97,981千元。" +2017,6269010900,602102000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,26.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費49,206千元,較上年 + 度減列一般事務費及其他業務租金等6,22 + 8千元。 +2.清寒榮民子女就學補助經費11,240千元, + 較上年度減列2,003千元。 +3.志工服務照護榮民經費105,473千元,較 + 上年度減列1,161千元。 +4.榮民榮眷遺眷急難救助及慰問經費314,12 + 9千元,與上年度同。 +5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費103, + 404千元,較上年度減列3,500千元。 +6.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談5,710千 + 元,較上年度減列辦理座談等經費419千 + 元。 +7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業2, + 890千元,較上年度減列一般事務費等40 + 千元。 +8.海內外退伍軍人聯繫作業10,050千元,較 + 上年度減列2,701千元。" +2017,6369010100,3355425000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,26.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,015,970千元,較上年度減 + 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費28 + 0,610千元。 +2.基本行政工作維持費76,474千元,較上年 + 度減列通訊費、國內旅費、設備及投資等 + 經費3,656千元。 +3.幹部在職及役男替代役訓練經費4,077千 + 元,較上年度增列213千元。 +4.辦理統計與資訊管理作業經費93,025千元 + ,較上年度增列設備及投資等10,388千元 + 。 +5.辦理榮民工程公司清理計畫165,879千元 + ,較上年度減列補助國軍退除役官兵安置 + 基金代榮民工程公司舉借款利息7,455千 + 元。" +2017,6369010300,2344302000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,26.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對榮民及特定醫療體系之補助1,662,716 + 千元,較上年度減列補助各榮民總醫院及 + 其分院之退休撫卹金、樂生療養院寄醫榮 + 民醫療照護費用等80,645千元。 +2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務334,49 + 0千元,較上年度減列購置藥品及傷殘醫 + 療補助等經費2,463千元。 +3.各級榮民醫院營運督導管理3,296千元, + 較上年度增列辦理醫學活動等經費265千 + 元。 +4.社區醫療服務109,018千元,與上年度同 + 。 +5.醫事人力培訓與專業教育訓練24,029千元 + ,較上年度增列醫事人力訓練、國防醫學 + 院代訓公費生及配合衛生福利部辦理重點 + 科別培育公費醫師制度計畫等經費7,252 + 千元。 +6.高齡醫學發展與照護119,151千元,較上 + 年度增列提供衰弱、失能風險老人慢性疾 + 病管理及健康服務等經費77,000千元。 +7.安寧緩和醫療照護與推廣10,918千元,較 + 上年度增列安寧療護專業人員培訓等經費 + 2,697千元。 +8.榮民養護公務預算病床轉型護理之家80,6 + 84千元,較上年度增列榮民病床設施設備 + 改善經費44,984千元。" +2017,6369010600,5356000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,26.1.7,"本年度預算數5,356千元,係林區及農場經 +營管理經費,較上年度減列945千元。" +2017,6369010800,8454766000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,26.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費778,730千元,較上 + 年度減列一般事務費、設備及投資等經費 + 31,812千元,增列照服員及護理人員經費 + 11,005千元,計淨減20,807千元。 +2.就養榮民給與等經費7,642,617千元,較 + 上年度減列778,317千元。 +3.就養榮民養護材料費15,146千元,較上年 + 度減列795千元。 +4.就養榮民文康活動及住院年節慰問10,503 + 千元,較上年度增列就養榮民文康活動等 + 經費440千元。 +5.廢水廢棄物及環境保護作業7,770千元, + 較上年度減列雜項設備費等1,558千元。" +2017,6369019000,440652000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,26.1.9.1, +2017,6369019800,19000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,26.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2017,7669019600,90632049000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,26.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.官兵一次退除役給付5,696,210千元,較 + 上年度減列一次退伍金等87,339千元。 +2.大陸已退來台軍官給付半俸11,708千元, + 較上年度減列2,671千元。 +3.退休及贍養官兵薪給60,858,272千元,較 + 上年度減列退休俸950,476千元。 +4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,409,79 + 8千元,較上年度減列30,779千元。 +5.退休及贍養官兵眷屬各項補助22,498,259 + 千元,較上年度減列優惠存款利息差額及 + 用電優待補助等經費5,218,607千元。 +6.國軍單身退員宿舍服務與管理12,359千元 + ,較上年度減列臨時人員酬金等381千元 + 。 +7.國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金50 + 0千元,與上年度同。 +8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金144, + 943千元,較上年度減列29,527千元。" +2017,7769019700,8221000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,26.1.12,"本年度預算數8,221千元,係辦理退除業務 +作業經費,較上年度減列1,451千元。" +2017,3271150100,110501000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,27.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費88,382千元,較上年度核實減 + 列人事費4,109千元。 +2.基本行政工作維持費5,645千元,較上年 + 度減列模範公務人員獎勵金及退休職人員 + 三節慰問金等2,007千元,增列退休人員 + 年終慰問金等150千元,計淨減1,857千元 + 。 +3.行政管理經費16,474千元,較上年度減列 + 公共聯繫費及房屋建築養護費等451千元 + 。" +2017,3271150200,11982000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,27.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.民政社衛業務經費2,348千元,較上年度 + 減列印製芳草人物專輯等相關費用計388 + 千元。 +2.經建財務業務經費2,061千元,較上年度 + 減列辦理企業觀摩研討會相關費用計200 + 千元。 +3.教文及資料業務經費6,416千元,較上年 + 度減列辦理省政資料館屋頂防水工程等經 + 費17,937千元,增列省府重要活動照片數 + 位掃描委外計畫831千元,計淨減17,106 + 千元。 +4.法規業務經費1,157千元,與上年度同。" +2017,3271159000,2387000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,27.1.3.1, +2017,3271159800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,27.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2017,3271160100,52865000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,27.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費40,047千元,較上年度核實減 + 列技工、工友、駕駛退職金及撥補勞工退 + 休準備金專戶差額等經費8,572千元。 +2.基本行政工作維持費8,312千元,較上年 + 度減列退休職人員三節慰問金336千元。 +3.進修訓練經費170千元,與上年度同。 +4.聯繫業務經費1,150千元,與上年度同。 +5.園區藝文活動經費472千元,較上年度減 + 列辦理臺灣地方議政70年系列活動經費1, + 132千元。 +6.檔案管理經費2,714千元,與上年度同。" +2017,3271160200,2038000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,27.2.2.1, +2017,3271160300,1053000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,27.2.3.1, +2017,3271160400,3750000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,27.2.4.1, +2017,3271169000,483000,其他設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,27.2.5.1, +2017,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,27.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2017,5371160500,1643000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,27.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學術研究發展經費83千元,與上年度同。 +2.典藏展示經費193千元,與上年度同。 +3.推廣教育經費62千元,與上年度同。 +4.行政業務經費1,305千元,與上年度同。" +2017,5171185100,49967951000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,27.3.1,"本年度預算數49,967,951千元,較上年度減 +列22,013千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 + 本辦公費、私立學校教職員公教人員保 + 險保費及外籍英語教師等經費15,751,372 + 千元。 +2.補助各直轄市及縣市學校營養午餐、中途 + 學校、國中雜費減免、學校水電費與老舊 + 校舍整建及相關設施經費16,500,000千元 + 。 +3.補助各直轄市及縣市應繳納之退休教育人 + 員優惠存款差額利息經費16,716,579千元 + 。 +4.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費1, + 000,000千元。" +2017,5871186000,11000000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,27.3.2,"本年度預算數11,000,000千元,係補助各直 +轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 +計畫等經費,與上年度同。" +2017,5971186100,23500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,27.3.3,"本年度預算數23,500,000千元,與上年度同 +,其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施等 + 經費17,500,000千元。 +2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 + 項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 + 6,000,000千元。" +2017,6171186600,889894000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,27.3.4,"本年度預算數889,894千元,係補助各直轄 +市與縣市依法應負擔之農民健康保險及國民 +年金保險等經費,較上年度增列6,466千元 +。" +2017,6271186700,4484981000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,27.3.5,"本年度預算數4,484,981千元,係補助各直 +轄市及縣市低收入戶生活補助等經費,較上 +年度增列79,260千元。" +2017,6371186800,29336720000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,27.3.6,"本年度預算數29,336,720千元,係補助各直 +轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 +老人、婦女福利服務與中低收入老人生活津 +貼及老年農民福利津貼等經費,較上年度增 +列264,515千元。" +2017,8671188400,14598245000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,27.3.7,"本年度預算數14,598,245千元,較上年度減 +列2,901,842千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 + 員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 + 、對公立醫療院所補助等經費10,028,608 + 千元。 +2.補助各直轄市及縣市應繳納之退休公務、 + 警察、消防人員優惠存款差額利息經費4, + 069,637千元。 +3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 + 費500,000千元。" +2017,8671189100,3983327000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市保障財源補助,專案補助支出,27.3.8,"本年度預算數3,983,327千元,係依地方制 +度法規定保障各直轄市及縣市政府獲配之中 +央統籌分配稅款、一般性及專案補助款合計 +數,不低於103年度相同基礎之獲配水準, +較上年度增列573,614千元。" +2017,8671189200,94720000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市繳款專案補助,專案補助支出,27.3.9,"本年度預算數94,720千元,係為挹注直轄市 +及縣市財源收入,減輕其財政負擔,鼓勵直 +轄市與縣市繳納積欠以前年度全民健康保險 +保費、勞工保險保費及退休人員優惠存款差 +額利息等補助經費,較上年度增列94,720千 +元。" +2017,8771188500,24405280000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,27.3.10,"本年度預算數24,405,280千元,係對直轄市 +及縣市平衡預算補助經費,以改善其財政收 +支,較上年度增列1,905,280千元。" +2017,3271550100,71066000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,27.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費52,969千元,較上年度核實減 + 列人事費426千元。 +2.基本行政工作維持費18,097千元,較上年 + 度增列14,023千元,包括: + (1)減列水電費、電話費及退休職人員三 + 節慰問金等經費220千元。 + (2)新增委員兼職費、召開委員會差旅費 + 、辦理經管國有地排除占用訴訟費、節 + 能LED燈汰換及零星修繕、本府周邊私 + 有土地收購、辦公房舍整修及成立連江 + 辦公室設備等經費14,243千元。" +2017,3271550200,13443000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,27.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人才培育與表揚經費200千元,較上年度 + 減列173千元。 +2.辦理金馬地區機關學校等補助經費6,900 + 千元,較上年度增列急難慰助、補助學校 + 或社團辦理藝文、環保、慈善等活動經費 + 4,797千元。 +3.輔導金馬地區業務經費6,343千元,較上 + 年度增列4,822千元,包括: + (1)減列學術論文獎補助費等175千元。 + (2)增列協助推動兩縣財經及服務鄉親參 + 與民俗活動等經費614千元。 + (3)新增辦理金馬地區首長座談會、永續 + 發展民意蒐集公聽會、專家學者諮詢及 + 委外辦理機關功能再造提升金馬兩縣地 + 方自治研究等經費4,383千元。" +2017,3271559800,280000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,27.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2017,8671558400,0,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區基礎建設,專案補助支出,27.4.4,"上年度補助金馬地區基礎建設計畫預算業已 +編竣,所列30,668千元如數減列。"