diff --git "a/法定預算/tw2018ap.csv" "b/法定預算/tw2018ap.csv" new file mode 100644--- /dev/null +++ "b/法定預算/tw2018ap.csv" @@ -0,0 +1,9501 @@ +year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note +2018,3102010100,826383000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費615,358千元,較上年度核實 + 減列人事費19,152千元。 +2.基本行政工作維持費165,917千元,較上 + 年度增列房屋建築養護等經費486千元。 + 其中總統府外牆清洗防護及局部檢修工程 + 計畫總經費31,645千元,分2年辦理,本 + 年度編列第1年經費15,465千元。 +3.資訊行政工作維持費40,686千元,較上年 + 度減列資訊服務等經費1,475千元。 +4.警衛行政工作維持費4,422千元,較上年 + 度減列車輛油料等經費336千元。" +2018,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首國內 +外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 +其他相關經費,與上年度同。" +2018,3102010300,15614000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.慶典布置經費4,351千元,較上年度增列 + 布置會場等經費494千元。 +2.慶典接待經費11,263千元,較上年度減列 + 國宴及致贈賓客紀念品等經費1,455千元 + 。" +2018,3102010400,6861000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, +2018,3102010500,10194000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數10,194千元,係辦理新聞聯繫 +與發布所需經費,較上年度減列辦理相關新 +聞活動等經費1,172千元。" +2018,3102010600,23755000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第9任卸任總統禮遇經費8,590千元,與上 + 年度同。 +2.第13任卸任總統禮遇經費9,590千元,較 + 上年度減列處理事務等經費1,000千元。 +3.第13任卸任副總統禮遇經費5,575千元, + 較上年度減列處理事務等經費500千元。" +2018,3102010800,5402000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報編印經費443千元,較上年度減列公 + 報印刷等經費65千元。 +2.印信鑄造頒發經費1,334千元,較上年度 + 減列各機關印信製(換)發經費1,475千元 + 。 +3.勳章製作及敬老事宜經費3,625千元,較 + 上年度減列敬老禮品等經費2,278千元。" +2018,3102019800,2373000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.8,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2018,3102100100,175494000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費147,211千元,較上年度核實 + 減列人事費2,821千元。 +2.基本行政工作維持費28,283千元,較上年 + 度增列資訊服務費、房屋建築養護費及硬 + 體設備費等1,467千元。" +2018,3102102000,19482000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數19,482千元,係國家安全諮詢 +研究業務經費,較上年度減列國防、外交與 +兩岸相關議題之研究經費2,001千元。" +2018,3102109000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,1.2.3.1, +2018,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5302300100,190549000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費154,069千元,較上年度核實 + 減列人事費2,672千元。 +2.基本行政工作維持費33,980千元,較上年 + 度減列購置資訊軟硬體設備等經費2,571 + 千元,增列古蹟建築物整修工程規劃設計 + 監造等經費16,985千元,淨計增14,414千 + 元。 +3.資訊業務經費2,500千元,較上年度增列 + 購置資訊軟硬體設備等經費1,000千元。" +2018,5302301000,14326000,無細項,總統府主管,國史館,檔案文物管理與編纂,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文物管理應用經費4,245千元,較上年度 + 減列辦理文物特展等經費3,662千元。 +2.檔案管理應用經費6,997千元,較上年度 + 減列史料數位化等經費759千元。 +3.國史編纂經費3,084千元,較上年度減列 + 史籍印製等經費5,386千元。" +2018,5302309000,920000,交通及運輸設備,總統府主管,國史館,一般建築及設備,文化支出,1.3.3.1, +2018,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5302313000,73927000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費59,130千元,較上年度核實減 + 列人事費522千元。 +2.基本行政工作維持費14,797千元,較上年 + 度減列大樓耐震評估及文物大樓屋頂防水 + 隔熱改善工程等經費3,940千元。" +2018,5302314000,16821000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.民俗文物管理應用經費3,329千元,較上 + 年度減列委託學術研究經費等385千元。 +2.文獻管理應用經費8,576千元,較上年度 + 增列建置臺鹽檔案庫房消防設備等經費94 + 4千元。 +3.文獻研究編纂經費4,916千元,較上年度 + 減列印製出版品等經費407千元。" +2018,5202400100,262636000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費195,408千元,較上年度核實 + 減列人事費1,100千元。 +2.基本行政工作維持費57,702千元,較上年 + 度減列水電費及事務機具租金等4,770千 + 元。 +3.幼兒園運作維持經費9,526千元,與上年 + 度同。" +2018,5202401000,3323267000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, +2018,5202402000,1632754000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, +2018,5202403000,659327000,無細項,總統府主管,中央研究院,國家生技研究園區,科學支出,1.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家生技研究園區計畫總經費22,596,000 + 千元,97至106年度已編列20,021,805千 + 元,本年度續編第11年經費419,327千元 + ,較上年度減列752,128千元。 +2.新增國家生技研究園區營運管理維護經費 + 240,000千元。" +2018,5202404000,246014000,無細項,總統府主管,中央研究院,南部院區,科學支出,1.5.5,"南部院區計畫總經費5,545,417千元,105至 +106年度已編列1,575,000千元,本年度續編 +第3年經費246,014千元,較上年度減列1,24 +0,986千元。" +2018,5202409000,0,土地購置,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.6.1, +2018,5202409800,7375000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.7,仍照上年度預算數編列。 +2018,3203010100,883202000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費811,146千元,較上年度減列 + 駕駛2人之人事費等5,350千元。 +2.基本行政工作維持費70,284千元,較上年 + 度減列水電費、員工教育訓練費及國內旅 + 費等564千元。 +3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。 +4.檔案管理典藏掃描及維護經費397千元, + 與上年度同。 +5.資料蒐集及陳列經費1,225千元,與上年 + 度同。" +2018,3203010700,11245000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費338千元,與上年度同。 +2.施政報告編印經費684千元,與上年度同 + 。 +3.政策及法案之研審經費838千元,較上年 + 度新增辦理公民投票審議業務及能源減碳 + 業務經費184千元。 +4.派員出國計畫經費560千元,較上年度增 + 列派員參加國際會議等經費158千元。 +5.公共事務推展經費5,500千元,較上年度 + 增列院區警衛超勤誤餐費等100千元。 +6.法規審查研議及訴願審議督導3,325千元 + ,與上年度同。" +2018,3203011100,6150000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,150千元,係院長行使職權 +之相關必要支出,較上年度減列如列數。" +2018,3203011500,40293000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技發展企劃及行政工作維持費34,335千 + 元,較上年度減列人事費及聘用研究員之 + 兼職費等2,758千元,增列整修辦公室及 + 購置資訊軟硬體設備等經費2,350千元, + 計淨減408千元。 +2.政府科技概算審議經費1,895千元,較上 + 年度增列審查費及出席費等250千元。 +3.科技會報及重要科技策略會議經費4,063 + 千元,較上年度增列國外專家來台日支費 + 、場地及設備租金等經費1,470千元。" +2018,3203011600,176547000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.南部聯合服務業務經費158,255千元,較 + 上年度增列68,350千元,包括: + (1)基本運作經費8,979千元,較上年度減 + 列水電費10千元。 + (2)南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫 + 總經費416,825千元,分7年辦理,101 + 至106年度已編列267,549千元,本年度 + 續編最後1年經費149,276千元,較上年 + 度增列68,360千元。 +2.中部聯合服務業務經費6,605千元,較上 + 年度減列水電費6千元。 +3.東部聯合服務業務經費5,369千元,較上 + 年度減列水電費6千元。 +4.雲嘉南區聯合服務業務經費6,318千元, + 較上年度減列行政勞務委外等經費406千 + 元。" +2018,3203011800,8028000,無細項,行政院主管,行政院,國土及資通安全業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土安全規劃經費4,709千元,較上年度 + 減列國外旅費41千元。 +2.資通安全業務經費3,319千元,較上年度 + 減列專家學者出席費及講座鐘點費等524 + 千元。" +2018,3203011900,7655000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.災害防救行政工作維持費1,970千元,較 + 上年度減列購置書刊經費30千元。 +2.全國災害防救業務推展經費5,685千元, + 較上年度減列派員參加國際會議及辦理各 + 項會議等經費392千元。" +2018,3203012000,14298000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.性別平等綜合企劃業務經費2,301千元, + 較上年度減列專家學者出席費、審查費及 + 稿費等11千元。 +2.推展性別平等權益促進工作經費1,517千 + 元,與上年度同。 +3.推展性別平等權利保障工作經費3,273千 + 元,較上年度減列辦理性別平等宣導等經 + 費300千元。 +4.性別平等推廣及發展工作經費7,207千元 + ,較上年度減列委託辦理107年度亞太經 + 濟合作會議性別議題相關經費422千元。" +2018,3203012200,15372000,無細項,行政院主管,行政院,消保及食安業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.消費者保護綜合企劃業務經費4,389千元 + ,較上年度減列消費者保護會委員兼職費 + 等228千元。 +2.消費者保護督導業務經費2,874千元,較 + 上年度減列捐助民間團體辦理有關保護消 + 費者權益及相關事務所需經費56千元。 +3.消費者保護法制業務經費902千元,與上 + 年度同。 +4.消費者保護官業務經費3,299千元,較上 + 年度減列委託辦理市售檢驗經費33千元。 +5.食品安全業務經費3,908千元,較上年度 + 減列辦理食品安全相關會議等經費1,592 + 千元。" +2018,3203012300,60928000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊系統維運及更新經費41,528千元,較 + 上年度減列購置資訊相關設備費等702千 + 元。 +2.政務大數據創新應用計畫,總經費93,500 + 千元,分4年辦理,106年度已編列18,000 + 千元,本年度續編第2年經費19,400千元 + ,較上年度增列1,400千元。" +2018,3203012400,53420000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新聞聯繫與發布經費3,434千元,較上年 + 度增列新聞中心與記者工作室場地修繕及 + 汰換設備等經費459千元。 +2.法令政策溝通經費23,721千元,較上年度 + 減列政策宣導等經費5,975千元。 +3.輿情蒐報與研析經費7,255千元,較上年 + 度增列大數據資料庫使用權利費及影印機 + 租金等1,071千元。 +4.辦理縣市政府新聞聯繫及輿情蒐報經費8, + 694千元,較上年度減列政策宣導等經費3 + 24千元。 +5.新聞影音圖像資料之攝製經費5,277千元 + ,較上年度增列數位影音編輯工具授權及 + 汰換老舊攝影設備等經費929千元。 +6.國情資料編印及供應經費5,039千元,較 + 上年度增列圖庫、翻譯等編輯工具所需權 + 利使用費及購置工具書耗材等經費336千 + 元。" +2018,3203019000,12266000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.12.1, +2018,3203019800,3800000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.13,仍照上年度預算數編列。 +2018,3203100100,814261000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費783,840千元,較上年度減列 + 技工及工友5人之人事費等4,358千元,增 + 列員工薪俸晉級差額等經費419千元,計 + 淨減3,939千元。 +2.基本行政工作維持費28,267千元,較上年 + 度減列辦理建築物耐震能力評估等經費2, + 369千元。 +3.政府內部控制監督機制規劃及督導經費2, + 154千元,較上年度減列派員出席國外內 + 部控制相關��議等經費17千元。" +2018,3203101000,3772000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央總預算之核編與執行經費3,083千元 + ,較上年度減列派員出國考察OECD主要國 + 家政府預算作業制度與發展等經費4千元 + 。 +2.地方政府主計業務之督導與查核經費689 + 千元,與上年度同。" +2018,3203101100,1870000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數1,870千元,係辦理特種基金 +預算核編及執行經費,與上年度同。" +2018,3203101200,2211000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央總決算之處理與核編經費1,564千元 + ,與上年度同。 +2.特種基金會計事務處理及決算核編經費64 + 7千元,與上年度同。" +2018,3203101300,27331000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理統計行政與統計標準經費622千元, + 與上年度同。 +2.辦理綜合統計經費12,656千元,較上年度 + 減列委託辦理營造工程物價指數權數結構 + 調查、購置蓋洛普分析資料庫及民間自建 + 營繕工程調查等經費3,116千元,增列辦 + 理服務業營運及投資概況調查等經費2,42 + 3千元,計淨減693千元。 +3.辦理家庭收支統計經費13,049千元,較上 + 年度減列家庭收支調查紀念品及宣導等經 + 費142千元。 +4.辦理綠色國民所得統計經費1,004千元, + 與上年度同。" +2018,3203101400,92112000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理農林漁牧業普查經費3,400千元,較 + 上年度增列辦理普查母體訪查判定作業及 + 專題研究等經費2,430千元。 +2.辦理工業及服務業普查經費8,415千元, + 較上年度減列成立普查臨時組織、人員訓 + 練、宣導及實地訪查等經費247,585千元 + 。 +3.辦理人口及住宅普查經費6,350千元,較 + 上年度增列辦理試驗調查及普查方法研究 + 等經費2,218千元。 +4.普查資訊供應管理及發展經費13,842千元 + ,較上年度減列臨時人員資料整理酬勞等 + 經費360千元,增列地理資訊平台與網路 + 填報系統維護及委託辦理普查區劃分等經 + 費3,067千元,計淨增2,707千元。 +5.國富統計經費703千元,與上年度同。 +6.人力資源及專案調查經費33,027千元,較 + 上年度減列按年辦理相關附帶專案調查等 + 經費940千元,增列人力資源調查管理系 + 統維護等經費740千元,計淨減200千元。 +7.受僱員工薪資調查及生產力統計經費11,5 + 84千元,較上年度減列按月辦理各行業受 + 僱員工薪資調查經費176千元,增列薪情 + 平臺系統維護等經費315千元,計淨增139 + 千元。 +8.各機關統計調查及調查網管理經費14,791 + 千元,與上年度同。" +2018,3203101500,15627000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數15,627千元,係辦理主計人員 +訓練經費,較上年度減列水電費17千元。" +2018,3203101600,77265000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.歲計會計資訊管理經費22,881千元,較上 + 年度增列辦理中央及地方之公務機關與基 + 金歲計會計系統軟體維護、諮詢服務、上 + 線輔導及改版推動等經費5,854千元。 +2.統計及行政資訊管理經費10,990千元,較 + 上年度減列委託辦理普查數據應用技術研 + 究等經費282千元,增列差勤系統、中文 + 作業環境系統及普查視覺化查詢系統軟硬 + 體維護等經費919千元,計淨增637千元。 +3.資訊系統維運管理經費27,772千元,較上 + 年度減列網際網路通訊等經費1,160千元 + ,增列機房、主計資訊集中維運平台及電 + 腦等軟硬體維護費1,803千元,計淨增643 + 千元。 +4.跨機關整合共用行政資訊系統推動計畫總 + 經費108,972千元,分4年辦理,106年度 + 已編列24,961千元,本年度續編第2年經 + 費15,622千元,較上年度減列9,339千元 + 。" +2018,3203109000,22685000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, +2018,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 +2018,3203300100,345030000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費315,219千元,較上年度核實 + 減列人事費6,977千元。 +2.基本行政工作維持費24,247千元,較上年 + 度增列空調設備汰換等經費43千元。 +3.人事行政資訊工作經費5,216千元,較上 + 年度減列資訊服務費等18千元。 +4.人事資料登記管理經費348千元,較上年 + 度增列一般事務費18千元。" +2018,3203300200,199054000,無細項,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人事行政綜合規劃經費3,329千元,較上 + 年度減列委託研究及人事機構人力資源管 + 理創新獎勵等經費2,024千元,增列人事 + 行政之策略規劃等經費517千元,計淨減1 + ,507千元。 +2.合理配置組設人力經費2,149千元,較上 + 年度減列委託研究等經費340千元。 +3.公務人員培訓與考用經費59,658千元,較 + 上年度減列友好國家公務人員交換訪問計 + 畫等經費4,523千元,增列製頒公教人員 + 服務獎章等經費3,103千元,計淨減1,420 + 千元。 +4.給與福利制度規劃經費1,643千元,較上 + 年度減列委託研究等經費59千元。 +5.人事資訊發展規劃經費76,043千元,較上 + 年度減列5,134千元,包括: + (1)全國性共用人事業務資訊系統功能提 + 升及維運計畫總經費290,371千元,分4 + 年辦理,106年度已編列70,905千元, + 本年度續編第2年經費65,771千元,較 + 上年度減列5,134千元。 + (2)人力資源資訊服務經費10,272千元, + 與上年度同。 +6.策略性人力資源跨域整合計畫總經費442, + 236千元,分4年辦理,106年度已編列64, + 300千元,本年度續編第2年經費56,232千 + 元,較上年度減列8,068千元。 +7.上年度行政院跨領域科技管理與談判人才 + 培育計畫預算業已編竣,所列15,679千元 + 如數減列。" +2018,3203300300,0,交通及運輸設備,行政院主管,人事行政總處,一般建築及設備,行政支出,2.3.3.1, +2018,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,7603303400,7142000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付5, + 544千元,較上年度減列優惠存款利息差 + 額補貼經費1,986千元。 +2.第一屆資深立法委員自願退職給付1,598 + 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 + 貼經費2,112千元。" +2018,7603303600,9133000,無細項,行政院主管,人事行政總處,因公傷亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數9,133千元,係辦理中央公教 +員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 +公傷亡慰問給付經費,較上年度減列46千元 +。" +2018,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.7,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 +校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 +舊制退撫給付,與上年度同。" +2018,8903304500,1691500000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.8,"本年度預算數1,691,500千元,係辦理公教 +人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度 +減列8,500千元。" +2018,3203340100,128214000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費123,282千元,較上年度核實 + 減列人事費7,013千元。 +2.基本行政工作維持費4,932千元,較上年 + 度減列院區環境維護及三節慰問金等1,48 + 1千元。" +2018,3203341000,90797000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.在職訓練研習課程經費49,134千元,較上 + 年度減列聘請講座及學員膳宿等經費4,66 + 2千元。 +2.訓練輔導行政維持經費8,871千元,較上 + 年度增列水電費等1,491千元。 +3.人力資源研究發展經費27,795千元,較上 + 年度增列系統開發及平台建置維運等經費 + 5,941千元。 +4.網路教學系統經費4,997千元,較上年度 + 減列數位行動學習網系統維護等經費60千 + 元。" +2018,3203349000,15164000,營建工程,行政院主管,公務人力發展學院,一般建築及設備,行政支出,2.4.3.1, +2018,3203349800,1200000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,第一預備金,行政支出,2.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5303400100,707253000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費516,728千元,較上年��增列 + 法定編制人員待遇等經費7,602千元。 +2.基本行政工作維持費190,525千元,較上 + 年度減列水電費與院區改善及設施更新等 + 經費27,797千元。" +2018,5303400200,97540000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物研究、展覽與推廣,文化支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.器物研究與展覽經費18,736千元,較上年 + 度增列辦理年度特展及學術研討會等經費 + 11,498千元。 +2.書畫研究與展覽經費7,954千元,較上年 + 度增列辦理展覽設計製作等經費842千元 + 。 +3.圖書研究與展覽經費9,679千元,較上年 + 度增列辦理展覽設計製作等經費290千元 + 。 +4.展示服務經費10,998千元,較上年度減列 + 展覽文宣品印製等經費1,001千元。 +5.社教推廣經費11,872千元,較上年度增列 + 辦理青少年教育推廣及銀髮族文化體驗等 + 經費6,762千元。 +6.數位教推與服務維運經費20,381千元,較 + 上年度減列資訊維護等經費921千元。 +7.文物科技研析與實驗室維護經費8,807千 + 元,較上年度增列辦理科學檢測研討會等 + 經費77千元。 +8.新增國際交流計畫經費1,575千元。 +9.新增博物館館校合作教育資料鏈結服務計 + 畫總經費24,000千元,分3年辦理,本年 + 度編列第1年經費7,538千元。 +10.上年度4G加速行動寬頻服務及產業發展 + 計畫預算業已編竣,所列27,500千元如數 + 減列。" +2018,5303400300,27298000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物徵集與管理,文化支出,2.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.器物管理經費3,528千元,較上年度減列 + 文物包裝材料等經費1,403千元。 +2.書畫管理經費4,230千元,較上年度增列 + 文物保存耗材等經費125千元。 +3.圖書管理經費9,131千元,較上年度減列 + 辦理圖書文獻類典藏文物資料庫檢索系統 + 內容製作等經費2,455千元。 +4.文物登錄管理與保存修護經費6,922千元 + ,較上年度減列購置文物科學研析設備等 + 經費367千元。 +5.文物創意管理經費3,487千元,較上年度 + 減列智慧財產權授權與權利侵害之救濟及 + 照相器材汰換等經費1,330千元。" +2018,5303400400,68856000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,南院文物研究、展覽與推廣,文化支出,2.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.南院文物研究與展覽經費22,628千元,較 + 上年度減列專題影片拍攝等經費3,449千 + 元。 +2.南院教育推廣與數位服務經費46,228千元 + ,較上年度減列資訊服務及設備等經費1, + 420千元。" +2018,5303400500,25131000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,南院文物徵集與管理,文化支出,2.5.5,"本年度預算數25,131千元,係辦理南院文物 +徵集與管理業務經費,較上年度減列國外包 +裝運輸保險等經費1,410千元。" +2018,5303400600,131632000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全管理維護,文化支出,2.5.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.北部院區安全管理維護經費35,449千元, + 較上年度減列消防設備汰舊改善等經費25 + ,033千元。 +2.南部院區安全管理維護經費96,183千元, + 較上年度減列承攬業務等經費8,546千元 + 。" +2018,5303400700,420340000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,新故宮計畫,文化支出,2.5.7,"新增新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展 +中程計畫總經費10,100,000千元,分6年辦 +理,本年度編列第1年經費420,340千元。" +2018,5303409000,1680000,交通及運輸設備,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.5.8.1, +2018,5303409800,3600000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.5.9,仍照上年度預算數編列。 +2018,5903410100,692591000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費646,478千元,較上年度核實 + 減列人事費678千元。 +2.基本行政工作維持費46,113千元,較上年 + 度減列設施及機械設備養護費等542千元 + 。" +2018,5903411000,19995000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,規劃及推動國家發展計畫綜合業務,其他經濟服務支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃推動國家發展計畫經費2,381千元, + 較上年度增列教育訓練費等975千元。 +2.編審施政計畫及健全中長程計畫制度經費 + 1,203千元,較上年度減列一般事務費等7 + 千元。 +3.辦理國家發展重要議題研究經費7,600千 + 元,較上年度減列辦理經社情勢變動相關 + 即時性對策之研究等經費1,400千元。 +4.編製國家發展經社資料經費2,922千元, + 較上年度減列辦理英譯文稿及編撰等經費 + 541千元。 +5.管理圖書資訊及出版品經費3,018千元, + 較上年度減列辦理出版品機構典藏系統內 + 容擴充計畫等經費690千元。 +6.推動國際合作及交流相關業務經費2,871 + 千元,較上年度減列辦理相關會議及外賓 + 接待等經費15千元。" +2018,5903411100,15892000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,研擬經濟政策、協調推動財經措施,其他經濟服務支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.經濟、景氣情勢分析經費9,182千元,較 + 上年度減列辦理國際經濟情勢動態研析等 + 經費942千元。 +2.財經新策略規劃研究經費6,710千元,較 + 上年度減列辦理財金策略之規劃研究等經 + 費2,335千元。" +2018,5903411200,17861000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進社會發展及計畫審議協調,其他經濟服務支出,2.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.社會發展政策研究與規劃經費3,471千元 + ,較上年度減列辦理我國社會公義與公共 + 治理重要議題研析及對策規劃等經費741 + 千元。 +2.政府服務規劃及推動7,184千元,較上年 + 度減列辦理深化國際生活環境輔導等經費 + 1,573千元。 +3.推動社會發展計畫及先期審議作業3,200 + 千元,較上年度增列辦理重要社會發展政 + 策先期評估等經費200千元。 +4.民意調查分析經費4,006千元,較上年度 + 增列辦理國家發展相關議題民意調查等經 + 費406千元。" +2018,5903411300,492691000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進產業發展,其他經濟服務支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.促進產業創新加值經費5,082千元,較上 + 年度減列一般事務費等310千元。 +2.推動產業結構優化經費5,053千元,較上 + 年度減列國內旅費等24千元。 +3.強化國際創新創業連結總經費195,000千 + 元,分年辦理,104至106年度已編列143, + 000千元,本年度續編第4年經費45,000千 + 元,較上年度減列3,000千元。 +4.推動創業生態環境發展經費18,198千元, + 較上年度減列對國內團體之捐助等經費70 + 3千元。 +5.新增亞洲.矽谷推動平臺計畫總經費280, + 000千元,分3年辦理,本年度編列第1年 + 經費90,000千元。 +6.新增亞洲.矽谷試驗場域計畫總經費1,12 + 8,000千元,分3年辦理,本年度編列第1 + 年經費329,358千元。" +2018,5903411400,6224000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進人力資源發展、完善老年經濟安全制度,其他經濟服務支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研審及推動人力資源規劃、運用、培訓及 + 完善老年經濟安全制度政策經費2,819千 + 元,較上年度減列辦理國家年金改革幕僚 + 作業等經費1,141千元。 +2.人力資源發展規劃及相關重要議題研究經 + 費3,405千元,較上年度減列辦理年金改 + 革國是會議與相關評估研究等經費10,221 + 千元。" +2018,5903411500,14822000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全國土規劃及經營管理,其他經濟服務支出,2.6.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土、區域、離島與城鄉發展計畫及政策 + 之研審及協調推動經費4,596千元,較上 + 年度減列國內旅費等353千元。 +2.永續發展計畫之協調推動經費10,226千元 + ,較上年度增列辦理推動氣候變遷調適與 + 減緩之共效益計畫等經費2,567千元。 +3.上年度國家建設總合評估規劃中程計畫預 + 算業已編竣,所列115,064千元如數減列 + 。" +2018,5903411600,11714000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,管制考核,其他經濟服務支出,2.6.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要專案追蹤經費2,207千元,較上年度 + 增列公務出國報告電子化作業等經費218 + 千元。 +2.施政計畫管制經費3,851千元,較上年度 + 增列辦理重大計畫與政策執行效益評估及 + 計畫管理法制化可行性之研究等經費608 + 千元。 +3.行政機關及國營事業考成經費694千元, + 較上年度減列國外旅費等218千元。 +4.增進管考功能經費680千元,較上年度增 + 列辦理提升專案管理教育訓練等經費230 + 千元。 +5.地方治理經費4,282千元,較上年度增列 + 國內旅費等87千元。" +2018,5903411700,193462000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全資訊管理,提升應用效率,其他經濟服務支出,2.6.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.統籌規劃及審議管考資通訊應用計畫經費 + 3,175千元,較上年度減列出席電子化政 + 府雙邊合作研商會議等經費96千元。 +2.協調各機關推動資通訊應用系統經費162, + 758千元,較上年度減列政府網際服務網 + 骨幹網路通訊費等13,342千元。 +3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 + 動化經費15,933千元,較上年度減列資訊 + 服務費等1,187千元。 +4.發展及管理國發資訊系統經費11,596千元 + ,較上年度減列發展共用性系統等經費2, + 024千元。" +2018,5903411800,375531000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,深化推動政府資通訊應用建設,其他經濟服務支出,2.6.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動政府雲端建設經費236,271千元,較 + 上年度增列推動雲端服務輔導規劃等經費 + 79,119千元。其中電子化政府雲端基礎建 + 設計畫總經費592,000千元,分4年辦理, + 106年度已編列157,152千元,本年度續編 + 第2年經費203,271千元,較上年度增列46 + ,119千元。 +2.推動政府數位服務整合經費48,000千元, + 較上年度減列共用性行政管理服務等經費 + 16,800千元。其中數位政府服務整合推動 + 計畫總經費144,970千元,分4年辦理,10 + 6年度已編列45,000千元,本年度續編第2 + 年經費40,000千元,較上年度減列5,000 + 千元;跨機關整合共用行政資訊系統推動 + 計畫總經費48,723千元,分4年辦理,106 + 年度已編列19,800千元,本年度續編第2 + 年經費8,000千元,較上年度減列11,800 + 千元。 +3.國家發展績效管理資訊創新整合計畫總經 + 費80,900千元,分4年辦理,106年度已編 + 列12,500千元,本年度續編第2年經費11, + 500千元,較上年度減列1,000千元。 +4.資料開放與民間協作推動計畫總經費69,8 + 10千元,分4年辦理,106年度已編列20,0 + 00千元,本年度續編第2年經費19,000千 + 元,較上年度減列1,000千元。 +5.主動服務及網路參與精進計畫總經費167, + 440千元,分4年辦理,106年度已編列33, + 972千元,本年度續編第2年經費30,080千 + 元,較上年度減列3,892千元。 +6.我的智慧生活推動計畫總經費88,120千元 + ,分4年辦理,106年度已編列21,120千元 + ,本年度續編第2年經費22,180千元,較 + 上年度增列1,060千元。 +7.數位應用調查與研究計畫總經費39,000千 + 元,分4年辦理,105至106年度已編列17, + 500千元,本年度續編第3年經費8,500千 + 元,與上年度同。" +2018,5903411900,6074000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力,其他經濟服務支出,2.6.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.協調商會建言、推動法規國際調和經費2, + 123千元,較上年度增列參加亞太經濟合 + 作會議(APEC)良好法規實務相關議題會議 + 等經費228千元。 +2.推動數位經濟、經商環境法制革新經費2, + 748千元,較上年度增列辦理數位經濟議 + 題之法制研究等經費426千元。 +3.辦理法制作業、推動法規影響評估經費1, + 203千元,較上年度減列一般事務費等789 + 千元。" +2018,5903418100,1044200000,花東地區永續發展基金,行政院主管,國家發展委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.6.12.1, +2018,5903419000,900000,營建工程,行政院主管,國家發展委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.6.13.1, +2018,5903419800,900000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.6.14,仍照上年度預算數編列。 +2018,3203420100,155199000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費129,941千元,較上年度核實 + 減列人事費1,201千元。 +2.基本行政工作維持費25,258千元,與上年 + 度同。" +2018,3203421000,1973000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案管理綜合規劃與宣導經費670千元, + 與上年度同。 +2.文書檔案管理專業培訓經費146千元,與 + 上年度同。 +3.檔案管理評鑑作業經費642千元,與上年 + 度同。 +4.研究發展與合作交流等經費515千元,與 + 上年度同。" +2018,3203421100,676000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案立案編目經費373千元,較上年度增 + 列辦理國家檔案前置移轉之檔案立案編目 + 訪視輔導作業等經費18千元。 +2.檔案徵集移轉經費303千元,較上年度減 + 列辦理國家檔案鑑選等經費143千元,增 + 列辦理國家檔案銷毀實地審選等經費125 + 千元,計淨減18千元。" +2018,3203421200,5305000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案庫房設施輔導經費70千元,與上年度 + 同。 +2.國家檔案保存修護經費734千元,與上年 + 度同。 +3.檔案複製儲存作業經費4,501千元,較上 + 年度減列購置重要文物修護、掃瞄轉製與 + 儲存設備等經費500千元,增列辦理政治 + 檔案整理經費3,928千元,計淨增3,428千 + 元。" +2018,3203421300,4503000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.7.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案應用制度經費20千元,較上年度減列 + 資料印製費4千元。 +2.檔案目錄彙送經費361千元,較上年度增 + 列編印檔案目錄資料經費23千元。 +3.國家檔案開放應用經費3,423千元,較上 + 年度減列影印機租金22千元,增列政治檔 + 案索引編製作業等經費3,063千元,計淨 + 增3,041千元。 +4.檔案展覽推廣經費699千元,較上年度減 + 列國內旅費20千元。" +2018,3203421400,1429000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.7.6,"本年度預算數1,429千元,係辦理辦公室自 +動化系統與各網站維護及功能增修,與上年 +度同。" +2018,3203421600,102010000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案數位變革計畫,行政支出,2.7.7,"文書檔案數位變革計畫總經費349,250千元 +,分4年辦理,106年度已編列98,193千元, +本年度續編第2年經費102,010千元,較上年 +度增列3,817千元。" +2018,3203421700,31290000,無細項,行政院主管,檔案管理局,深化國家記憶第1期計畫,行政支出,2.7.8,"深化國家記憶第1期計畫總經費259,336千元 +,分4年辦理,105至106年度已編列71,557 +千元,本年度續編第3年經費31,290千元, +較上年度減列4,263千元。" +2018,3203422000,26482000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案典藏及服務建設計畫,行政支出,2.7.9,"國家檔案典藏及服務建設計畫總經費2,504, +975千元,分6年辦理,本年度編列第1年經 +費26,482千元。" +2018,3203429000,1252000,其他設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.7.10.1, +2018,3203429800,77000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.7.11,仍照上年度預算數編列。 +2018,3703610100,270930000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費243,444千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及聘用人員4人之人事 + 費7,264千元。 +2.基本行政工作維持費27,486千元,較上年 + 度減列大樓管理費等1,119千元。" +2018,3703610200,65248000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃原住民族政策與制度經費7,952 + 千元,較上年度減列辦理原住民族人口基 + 礎資料庫規劃及建置研究等經費3,103千 + 元。 +2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 + 13,313千元,較上年度減列102,791千元 + ,包括: + (1)推動原住民族政策發展及行政資訊化 + 經費13,313千元,較上年度減列推動資 + 訊作業導入資訊安全管理系統等經費3, + 921千元。 + (2)上年度辦理加速行動寬頻服務及產業 + 發展計畫─建構原住民族地區4G及無線 + 寬頻環境計畫預算業已編竣,所列98,8 + 70千元如數減列。 +3.健全原住民族法制經費25,806千元,較上 + 年度增列辦理原住民族部落公法人推動與 + 輔導業務等經費18,921千元。 +4.推動原住民族國際交流經費18,177千元, + 較上年度增列辦理南島論壇計畫等經費10 + ,225千元。" +2018,3703610500,301645000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟發展業務,民政支出,2.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃輔導原住民族經濟開發經費51,634千 + 元,較上年度增列辦理產業示範亮點-跨 + 域淬鍊加值等經費13,199千元。 +2.規劃輔導原住民族經濟及產業發展經費17 + 3,382千元,較上年度減列原住民族知識 + 發展創意經濟產業示範區計畫等經費97,7 + 97千元。 +3.原住民技藝研習中心營運管理經費6,435 + 千元,較上年度減列委託辦理原住民族技 + 藝培訓課程等經費2,991千元。 +4.規劃輔導原住民傳統智慧創作保護及文化 + 創意經費70,194千元,較上年度增列辦理 + 文創產業通路品牌建構等經費19,510千元 + 。" +2018,3703610600,92536000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族土地規劃經費22,279千元,較上 + 年度減列辦理原住民保留地複丈分割實施 + 計畫等經費2,165千元。 +2.原住���族土地地權經費38,700千元,較上 + 年度增列辦理蘭嶼核廢料貯存場真相調查 + 案等經費410千元。 +3.原住民族土地地用經費17,344千元,較上 + 年度減列辦理原住民保留地可利用限度查 + 定調查工作等經費1,133千元。 +4.原住民族傳統領域履勘等經費14,213千元 + ,較上年度增列辦理原住民傳統領域土地 + 調查及劃設作業等經費9,211千元。" +2018,3703610700,864027000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,公共建設業務,民政支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族住宅業務經費113,188千元,較 + 上年度減列補助地方政府辦理經濟弱勢原 + 住民購置及修繕住宅等經費17,246千元。 +2.原住民族部落特色道路改善計畫經費648, + 327千元,較上年度增列145,325千元,包 + 括: + (1)新增原住民族部落特色道路改善第2期 + 計畫總經費2,700,000千元,分4年辦理 + ,本年度編列第1年經費641,750千元。 + (2)原住民族公共設施改善計畫經費6,577 + 千元,與上年度同。 + (3)上年度辦理原住民族部落特色道路改 + 善第1期計畫預算業已編竣,所列496,4 + 25千元如數減列。 +3.原住民族部落永續發展造景計畫經費76,2 + 50千元,較上年度減列原住民族部落基礎 + 環境設施改善等經費63,136千元。 +4.原住民族部落安全作業經費26,262千元, + 較上年度增列原住民族部落安全相關業務 + 協調、規劃與輔導等經費2,893千元。" +2018,3703610800,590000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.8.6,"本年度預算數590,000千元,係補助原住民 +族鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住 +民族地區基本建設等經費,與上年度同。" +2018,3703610900,1050000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族經濟事業,民政支出,2.8.7,"本年度預算數1,050,000千元,係補助原住 +民族綜合發展基金辦理原住民保留地禁伐補 +償計畫經費,與上年度同。" +2018,3703619800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.8.8,仍照上年度預算數編列。 +2018,5103610300,1999114000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.8.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族教育協調與發展經費1,607,168 + 千元,係依原住民族教育法第9條規定編 + 列辦理原住民族教育經費,較上年度增列 + 328,953千元,包括: + (1)辦理普及偏鄉數位應用計畫經費42,00 + 0千元,與上年度同。 + (2)辦理原住民教育推展計畫經費1,565,1 + 68千元,較上年度增列辦理振興原住民 + 族語言等經費328,953千元。 +2.原住民族文化維護與發展經費391,946千 + 元,較上年度增列257,775千元,包括: + (1)原住民文化維護發展經費158,004千元 + ,較上年度增列原住民族文化歷史語言 + 調查研究等經費59,000千元。 + (2)上年度籌設國立原住民族博物館興建 + 計畫,本年度暫緩編列,所列35,167千 + 元如數減列。 + (3)新增原住民族廣播電台第1期計畫總經 + 費822,035千元,分4年辦理,本年度編 + 列233,942千元。" +2018,6303610400,2473435000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,福利服務支出,2.8.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強原住民醫療衛生保健服務經費586,41 + 4千元,較上年度增列補助原住民健康保 + 險費等經費20,818千元。 +2.推動原住民社會福利服務經費1,883,546 + 千元,較上年度增列老年基本保證年金( + 原住民給付)等經費29,830千元。 +3.原住民就業服務經費3,475千元,較上年 + 度減列辦理促進原住民就業狀況調查等經 + 費3,867千元。" +2018,6303610900,306380000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,福利服務支出,2.8.11,"本年度預算數306,380千元,係公益彩券回 +饋金運用及輔導原住民族就業等經費,較上 +年度減列114,862千元。" +2018,5303620100,59618000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費37,168千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費367千元。 +2.基本行政工作維持費22,450千元,較上年 + 度減列委辦費及退休職人員三節慰問金等 + 經費1,907千元。" +2018,5303620200,22196000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,藝術展演及文化推廣業務,文化支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藝術展演業務經費6,834千元,較上年度 + 減列樂舞展演及大專院校原住民樂舞競賽 + 等經費6,188千���。 +2.文化推廣業務經費15,362千元,較上年度 + 減列補助地方政府辦理文物館改善執行計 + 畫及導覽解說文化生活體驗營等經費5,96 + 1千元。" +2018,5303620700,54837000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,公共建設及社會服務推展業務,文化支出,2.9.3,"臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(10 +6年-111年)中長程計畫,總經費1,500,100 +千元,分年辦理,106年度已編列74,372千 +元,本年度續編54,837千元,較上年度減列 +19,535千元。" +2018,5303629000,4987000,營建工程,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般建築及設備,文化支出,2.9.4.1, +2018,5303629800,500000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,第一預備金,文化支出,2.9.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,5303640100,129943000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費112,529千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費17,414千元,較上年 + 度減列辦理辦公場所修繕、內部自動化作 + 業應用系統建置等經費2,822千元。" +2018,5303641000,109338000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,文化支出,2.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃客家政策及法規經費51,977千元 + ,較上年度減列11,059千元,包括: + (1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費7 + ,793千元,較上年度減列辦理客家貢獻 + 獎等經費977千元。 + (2)客家文化躍升計畫─知識體系發展計 + 畫總經費271,596千元,分6年辦理,10 + 3至106年度已編列163,064千元,本年 + 度續編第5年經費44,184千元,較上年 + 度減列10,082千元。 +2.資訊發展暨管制考核經費7,757千元,較 + 上年度減列23,961千元,包括: + (1)辦理推動資訊管理、安全制度及創作 + 出版等計畫經費7,757千元,較上年度 + 減列補捐助客家文化創作及出版等經費 + 961千元。 + (2)上年度辦理加速行動寬頻服務及產業 + 發展方案─智慧客家樂活4G應用服務計 + 畫─智慧客家跨域整合計畫預算業已編 + 竣,所列23,000千元如數減列。 +3.海外客家事務推展計畫總經費374,826千 + 元,分6年辦理,103至106年度已編列231 + ,573千元,本年度續編第5年經費49,604 + 千元,較上年度減列5,855千元。" +2018,5303642000,549931000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家特色產業創新發展計畫總經費1,244, + 028千元,分6年辦理,103至106年度已編 + 列674,472千元,本年度續編第5年經費10 + 1,534千元,較上年度減列47,263千元。 +2.客家聚落文化特色及產業發展環境營造業 + 務經費448,397千元,較上年度減列204,6 + 82千元,包括: + (1)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導 + 審查及培訓課程等經費1,617千元,較 + 上年度減列189千元。 + (2)客家文化生活環境營造計畫總經費3,5 + 73,000千元,分6年辦理,103至106年 + 度已編列2,435,721千元,本年度續編 + 第5年經費446,780千元,較上年度減列 + 204,493千元。 +3.上年度辦理加速行動寬頻服務及產業發展 + 方案─智慧客家樂活4G應用服務計畫─樂 + 活客庄4G應用服務計畫預算業已編竣,所 + 列35,000千元如數減列。" +2018,5303643000,611981000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.10.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家文化躍升計畫─文藝發展計畫總經費 + 1,828,558千元,分6年辦理,103至106年 + 度已編列1,217,443千元,本年度續編第5 + 年經費297,597千元,較上年度減列8,077 + 千元。 +2.客家語言深耕計畫總經費1,682,000千元 + ,分6年辦理,103至106年度已編列1,056 + ,740千元,本年度續編第5年經費314,384 + 千元,較上年度增列830千元。" +2018,5303644000,712364000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,傳播行銷推展,文化支出,2.10.5,"客家傳播行銷計畫總經費4,342,000千元, +分6年辦理,103至106年度已編列2,414,534 +千元,本年度續編第5年經費712,364千元, +較上年度增列95,573千元。" +2018,5303645000,356580000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.10.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費58,143千元,較上年度核實減 + 列人事費1,021千元。 +2.基本行政工作維持費6,938千元,較上年 + 度增列水電費等143千元。 +3.南北園區營運及設施管理經費291,499千 + 元,較上年度減列14,572千元,包括: + (1)客家文化躍升計畫─園區領航計畫總 + 經費1,041,720千元,分6年辦理,103 + 至106年度已編列705,804千元,本年度 + 續編第5年經費162,627千元,較上年度 + 減列5,331千元。 + (2)客家文化躍升計畫─客庄文化資源保 + 存及發展計畫總經費105,126千元,分6 + 年辦理,103至106年度已編列71,084千 + 元,本年度續編第5年經費15,647千元 + ,較上年度減列1,374千元。 + (3)辦理客家文化資源數位化建檔經費868 + 千元,較上年度減列132千元。 + (4)客家文化雙燈塔跨域加值整合發展計 + 畫總經費504,700千元,分5年辦理,10 + 5至106年度已編列259,861千元,本年 + 度續編第3年經費112,357千元,較上年 + 度減列7,735千元。" +2018,5303649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.10.7,仍照上年度預算數編列。 +2018,3703670100,86145000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費77,157千元,較上年度減列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費24,571 + 千元。 +2.基本行政工作維持費8,753千元,較上年 + 度減列合署辦公大樓管理維護費等2,080 + 千元。 +3.召開委員會議經費235千元,較上年度減 + 列召開委員會議資料印刷、誤餐及雜支等 + 費用100千元。" +2018,3703671000,34817000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃及選務資訊化經費11,155千元, + 較上年度增列辦理罷免案電子提議及連署 + 系統維運等經費1,061千元。 +2.選務策進經費4,591千元,較上年度增列 + 辦理立法委員選舉區劃分公聽會等經費1, + 089千元。 +3.法政業務工作經費288千元,較上年度減 + 列通訊費等32千元。 +4.新增辦理及督導地方公職人員選舉經費18 + ,783千元。" +2018,3703671100,328838000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費307,340千元,較上年度核實 + 減列人事費等5,666千元。 +2.基本行政工作維持費21,498千元,較上年 + 度增列合署辦公大樓分攤款及機械設施保 + 養維修等經費2,895千元。" +2018,3703671300,535057000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.11.4,"本年度預算數535,057千元,係依公職人員 +選舉罷免法第43條第6項規定編列政黨競選 +費用補助金,與上年度同。" +2018,3703679000,980000,交通及運輸設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.11.5.1, +2018,3703679800,1100000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.11.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2018,5903820100,289607000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費276,870千元,較上年度核實 + 減列人事費1,391千元。 +2.基本行政工作維持費12,737千元,較上年 + 度減列寄送公文郵資、車輛保險及房屋建 + 築養護費等879千元。" +2018,5903821000,5518000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.12.2.1, +2018,5903829000,0,交通及運輸設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.12.3.1, +2018,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5203851000,0,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,加速行動寬頻建設與服務,科學支出,2.13.1,"上年度加速行動寬頻建設與服務計畫預算業 +已編竣,所列8,000千元如數減列。" +2018,5203851100,55477000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,數位經濟匯流政策法制革新,科學支出,2.13.2,"新增數位經濟匯流政策法制革新計畫經費55 +,477千元。" +2018,5203851200,212542000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,數位匯流物聯網資安防護,科學支出,2.13.3,"新增數位匯流物聯網資安防護計畫經費212, +542千元。" +2018,5803850100,660338000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.13.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費590,464千元,較上年度核實 + 減列人事費2,967千元。 +2.基本行政工作維持費69,874千元,較上年 + 度減列一般事務費等2,363千元。" +2018,5803859800,57000,無細項,行政院主管,國家��訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.13.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2018,3203900100,410914000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費382,348千元,較上年度核實 + 減列人事費2,979千元。 +2.基本行政工作維持費19,591千元,較上年 + 度減列辦公區域維護及整修等經費10,255 + 千元。 +3.資訊管理經費8,975千元,較上年度減列 + 更新應用程式防火牆等經費280千元。" +2018,3203901000,22070000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸情勢評估經費6,465千元,較上年度 + 減列補助民間團體辦理研討會等經費1,54 + 4千元。 +2.兩岸政策研究經費4,000千元,較上年度 + 增列委託研究經費157千元。 +3.國內外智庫合作經費4,980千元,較上年 + 度減列辦理國際研討會經費1,625千元。 +4.兩岸資訊研蒐與服務經費6,625千元,較 + 上年度減列辦理兩岸相關議題研究及設備 + 採購等經費4,685千元。" +2018,3203901200,25439000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.經貿政策及互動議題之研擬及推動經費8, + 846千元,較上年度減列兩岸經貿議題研 + 究及政策規劃等經費281千元。 +2.掌握中國大陸經濟及兩岸經貿資訊經費2, + 700千元,與上年度同。 +3.加強對臺商之輔導、聯繫及服務工作經費 + 9,946千元,較上年度減列臺商窗口計畫 + 等經費1,436千元。 +4.加強對經貿團體聯繫、溝通及協助經費3, + 947千元,較上年度減列辦理兩岸經貿協 + 商說明會等經費1,856千元。" +2018,3203901300,174159000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.14.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸法政交流政策規劃及研擬推動經費13 + ,926千元,較上年度減列處理兩岸人民往 + 來之緊急及突發事件等經費2,194千元。 +2.兩岸事務法規之研擬、協調及審議經費6, + 205千元,較上年度減列辦理法規研修會 + 議等經費475千元。 +3.兩岸法政事務研析規劃與協商推動經費5, + 619千元,較上年度減列大陸地區旅費等1 + ,619千元。 +4.捐助財團法人海峽交流基金會辦理兩岸中 + 介事務經費148,409千元,較上年度減列 + 兩岸溝通、協調、聯繫交流業務等經費8, + 502千元。" +2018,3203901400,162440000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.14.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.港澳政策研究規劃及蒙藏情勢蒐集研析經 + 費3,733千元,較上年度減列委託學者專 + 家撰寫專文或專案研究等經費1,972千元 + 。 +2.港澳交流事務之協調與執行經費10,763千 + 元,較上年度減列辦理港澳交流活動等經 + 費3,034千元。 +3.強化臺灣與港澳溝通及磋商機制經費6,96 + 5千元,較上年度減列捐助財團法人臺港 + 經濟文化合作策進會等經費600千元。 +4.臺灣與港澳交流及服務工作經費140,979 + 千元,較上年度減列辦理臺港澳各項交流 + 工作等經費5,976千元。" +2018,3203901500,41699000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.14.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸政策說明及溝通經費27,594千元,較 + 上年度減列辦理各類政策說明與溝通活動 + 及傳播政策資訊等經費5,339千元。 +2.新聞發布、聯繫與禮賓經費3,617千元, + 較上年度減列媒體互動及新聞聯繫等經費 + 490千元。 +3.海外聯繫與政策說明經費8,940千元,較 + 上年度減列補助民間團體辦理兩岸關係活 + 動等經費47千元。 +4.政策諮詢及聯繫服務經費1,548千元,較 + 上年度減列補助民間團體辦理兩岸交流活 + 動等經費741千元。" +2018,3203909000,0,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.14.7.1, +2018,3203909800,1620000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.14.8,仍照上年度預算數編列。 +2018,5303901100,40191000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.14.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸文教議題之研究與策略規劃經費3,94 + 6千元,較上年度減列大陸地區旅費等374 + 千元。 +2.文教交流活動之輔導與推動經費15,023千 + 元,較上年度減列辦理兩岸學生研習活動 + 等經費2,335千元。 +3.兩岸資訊對等交流之推動經費17,122千元 + ,較上年度減列強化兩岸大眾傳播及資訊 + 交流等經費532千元。 +4.中國大陸臺商子女教育之輔導經費4,100 + 千元,較上年度減列辦理認識臺灣研習營 + 等經費230千元。" +2018,3203910100,46672000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費40,818千元,較上年度核實減 + 列人事費21千元。 +2.基本工作維持費5,854千元,較上年度增 + 列委員兼職及事務性行政勞務委外服務等 + 經費73千元。" +2018,3203910200,4463000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,飛航安全業務,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.事故調查業務經費1,629千元,較上年度 + 減列失事調查等經費22千元。 +2.調查能量建立業務經費2,834千元,較上 + 年度減列購置高階磁碟陣列儲存系統設備 + 等經費68千元。" +2018,3203910300,8479000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,精進飛安與科技研析,行政支出,2.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科專計畫基本工作維持經費2,264千元, + 較上年度減列郵資、電話費及網路費等8 + 千元。 +2.提昇我國飛航安全及事故調查能量計畫經 + 費6,215千元,較上年度減列購置黑鷹直 + 升機紀錄器解讀裝備等經費644千元。" +2018,3203919800,30000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3203940100,31712000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費24,301千元,較上年度核實減 + 列聘用人員人事費3,288千元。 +2.基本行政工作維持費7,411千元,較上年 + 度減列水電費及辦公廳室整修等經費5,46 + 3千元。" +2018,3203940200,14400000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,黨產處理業務,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.財產查核業務經費4,348千元,較上年度 + 減列辦理不當財產申報之認定等經費562 + 千元。 +2.調查追徵業務經費10,052千元,較上年度 + 減列資訊設備費及舉發獎勵金等1,797千 + 元,增列辦理不當財產之取回或追徵調查 + 等經費2,500千元,計淨增703千元。" +2018,3203949800,400000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,第一預備金,行政支出,2.16.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2018,3203950100,273490000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費199,225千元,較上年度核實 + 減列人事費1,647千元。 +2.基本行政工作維持費74,265千元,較上年 + 度增列公文線上簽核系統更新等經費5,70 + 1千元。" +2018,3203951000,71733000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費65 + 1千元,較上年度減列國外旅費等11千元 + 。 +2.健全技師、工程技術顧問公司管理法制, + 提升工程產業國際競爭力經費24,677千元 + ,較上年度減列捐助工程產業開拓全球市 + 場等經費635千元。 +3.健全及落實政府採購法規及制度經費1,16 + 9千元,較上年度減列政府採購法令彙編 + 及相關資料印製等經費456千元。 +4.健全工程採購法規及制度經費490千元, + 較上年度減列工程採購相關法令研修等行 + 政作業經費120千元。 +5.推動政府採購電子化經費13,394千元,較 + 上年度減列軟硬體設備購置經費等37千元 + 。 +6.中央採購稽核小組業務經費965千元,與 + 上年度同。 +7.採購申訴審議委員會經費30,387千元,較 + 上年度減列按日按件計資酬金等940千元 + 。" +2018,3203952000,13135000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫之審議與永續公共工程之推 + 動經費3,026千元,較上年度減列工程經 + 費估算編列手冊編修等經費1,161千元。 +2.公共工程技術規範、認證、整合、維護、 + 推廣與研發經費5,847千元,較上年度減 + 列辦理公共工程基礎資料庫研究計畫等經 + 費954千元。 +3.公共工程技術鑑定業務經費4,262千元, + 與上年度同。" +2018,3203953000,12861000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫執行之督導協調及考核經費 + 1,484千元,較上年度增列專家學者出席 + 費及稿費等1,074千元。 +2.公共工程品質管理計畫經費6,481千元, + 較上年度減列出席費及國內旅費等838千 + 元。 +3.建立公共工程管理資訊體系經費4,896千 + 元,較上年度減列資訊硬體設備升級及汰 + 換等經費1,145千元。" +2018,3203959800,1208000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.17.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2018,3304010100,1709705000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,221,911千元,較上年度增 + 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費10 + ,237千元。 +2.基本行政工作維持費244,224千元,較上 + 年度增列服務人員制服製作及會議室調整 + 整修工程等經費8,004千元。 +3.進修訓練經費2,485千元,較上年度減列 + 各項專題演講、研討會等聘請學者專家、 + 講師等經費878千元。 +4.公共關係等秘書業務經費36,507千元,較 + 上年度減列文書處理耗材及文件印製等經 + 費7,151千元。 +5.資訊管理業務經費204,578千元,較上年 + 度減列資訊服務支援應用系統維護及設備 + 租賃等經費10,976千元。" +2018,3304010200,292725000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, +2018,3304010300,11264000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費4,379千元,較上年度增列 + 特約議事助理酬金180千元。 +2.委員會議事經費6,885千元,較上年度增 + 列國內考察等經費960千元。" +2018,3304010400,3786000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制諮詢業務經費2,386千元,較上年度 + 減列大陸地區旅費等900千元。 +2.預算諮詢業務經費1,400千元,較上年度 + 減列撰擬評估報告資料蒐集費、研討會場 + 地佈置等經費250千元。" +2018,3304010500,47374000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.圖書管理經費41,213千元,較上年度增列 + 立法資料庫軟硬體維護等經費6,232千元 + 。 +2.議政博物管理經費6,161千元,較上年度 + 減列典藏庫房及數位廣播系統維護等經費 + 69千元。" +2018,3304010600,119893000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報行政經費106,043千元,較上年度增 + 列議事轉播提供手語翻譯服務、委託財團 + 法人公共電視文化事業基金會辦理國會議 + 事轉播、數位頭端系統原廠安全協定及網 + 路維護等經費65,946千元。 +2.文書印刷經費13,850千元,與上年度同。" +2018,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨(政)團 +委員席次補助各黨(政)團運作所需經費,與 +上年度同。" +2018,3304019000,94880000,土地購置,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, +2018,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405010100,1163729000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費550,029千元,較上年度核實 + 減列人事費1,988千元。 +2.基本行政工作維持費33,981千元,較上年 + 度減列辦公廳室租金等經費3,358千元。 +3.辦理司法行政業務經費148,462千元,較 + 上年度增列司法人員安全設備購置與維護 + 等經費21,972千元。 +4.辦理電腦資訊作業經費431,257千元,較 + 上年度增列電腦及週邊設備汰購等經費79 + ,450千元。" +2018,3405011000,7880000,無細項,司法院主管,司法院,大法官釋憲業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數7,880千元,係辦理憲法及其 +他法令解釋業務經費,較上年度增列國際法 +學人士交流等經費2,709千元。" +2018,3405011300,3900000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事行政及法案研修經費3,580千元 + ,較上年度增列推動設置商業法院業務等 + 經費1,335千元。 +2.捐助民間機構及團體經費320千元,較上 + 年度減列捐助地區公證人公會等經費10千 + 元。" +2018,3405011400,31135000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數31,135千元,係辦理刑事行政 +及法案研修業務經費,與上年度同。" +2018,3405011500,4529000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦���行政訴訟及懲戒行政業務經費4,423 + 千元,較上年度減列推動職務法庭相關業 + 務等經費93千元。 +2.捐助民間機構及團體經費106千元,較上 + 年度減列捐助社團法人會務運作等經費3 + 千元。" +2018,3405011600,25037000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事行政與法案研修經費1,78 + 3千元,較上年度減列辦理家事調解委員 + 表揚等經費5千元。 +2.捐助民間機構及團體經費23,254千元,較 + 上年度減列捐助安置輔導業務等經費29千 + 元。" +2018,3405011700,34330000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研究改進司法制度業務經費32,458千元, + 較上年度增列司法行政業務綜合規劃宣導 + 等經費19,610千元。 +2.捐助民間機構及團體經費1,872千元,較 + 上年度減列捐助律師訓練等經費58千元。" +2018,3405011800,0,無細項,司法院主管,司法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.1.8,"華山司法園區計畫總經費9,124,696千元, +分8年辦理,105至106年度已編列469,940千 +元,其中上年度辦理購置土地預算業已編竣 +,所列239,400千元如數減列。" +2018,3405019000,956000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.9.1, +2018,3405019800,3000000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.10,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2018,6305011900,1374440000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.11,"本年度預算數1,374,440千元,係捐助法律 +扶助基金會經費,較上年度增列165,158千 +元。" +2018,7605011900,292434000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.12,"本年度預算數292,434千元,係司法官退休 +退養給付經費,較上年度增列6,157千元。" +2018,3405050100,471130000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費438,900千元,較上年度核實 + 減列人事費7,335千元。 +2.基本行政工作維持費10,966千元,較上年 + 度減列辦理建築物及財產保險等經費809 + 千元。 +3.辦理司法行政業務經費21,264千元,較上 + 年度增列設施及機械設備養護等經費1,15 + 9千元。" +2018,3405051000,7436000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,788千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, + 198千元。 +2.辦理刑事案件業務經費3,257千元,較上 + 年度增列法官審理案件專業諮詢費等310 + 千元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 + 經費391千元,與上年度同。" +2018,3405059000,0,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, +2018,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405100100,155171000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費141,082千元,較上年度核實 + 減列人事費12,980千元。 +2.基本行政工作維持費5,671千元,較上年 + 度減列公務車輛租用等經費129千元。 +3.辦理司法行政業務經費8,418千元,較上 + 年度減列辦公廳舍修繕等經費3,486千元 + 。" +2018,3405101000,2901000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數2,901千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列購置文具紙張等經 +費302千元。" +2018,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405110100,274205000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費247,074千元,較上年度核實 + 減列人事費807千元。 +2.基本行政工作維持費13,029千元,較上年 + 度減列水電費等8,451千元。 +3.辦理司法行政業務經費14,102千元,較上 + 年度減列辦公廳室清潔維護等經費2,659 + 千元。" +2018,3405111000,4605000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數4,605千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列購置文具紙張等經 +費654千元。" +2018,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.3,仍照上年度��算數編列。 +2018,3405120100,124941000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費110,616千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 4,004千元。 +2.基本行政工作維持費6,618千元,較上年 + 度減列辦公廳室清潔維護等經費168千元 + 。 +3.辦理司法行政業務經費7,707千元,較上 + 年度增列建物耐震評估及安全鑑定等經費 + 1,681千元。" +2018,3405121000,2513000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數2,513千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,與上年度同。" +2018,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405130100,151135000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費135,064千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 495千元。 +2.基本行政工作維持費7,569千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費34千元。 +3.辦理司法行政業務經費8,502千元,較上 + 年度減列購置文具紙張等經費975千元。" +2018,3405131000,5205000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數5,205千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列購置文具紙張等經 +費10千元。" +2018,3405139000,0,交通及運輸設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, +2018,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405200100,91921000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費87,555千元,較上年度核實減 + 列人事費4,763千元。 +2.基本行政工作維持費2,214千元,較上年 + 度減列公務車輛租用等經費26千元。 +3.辦理司法行政業務經費2,152千元,較上 + 年度減列電腦設備養護等經費171千元。" +2018,3405201000,1278000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理懲戒案件審理業務經費934千元,與 + 上年度同。 +2.辦理懲戒案件調查業務經費344千元,較 + 上年度減列證人旅費等200千元。" +2018,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405250100,104777000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費65,975千元,較上年度增列( + 含移撥)員額2人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費11,297千元。 +2.基本行政工作維持費16,398千元,較上年 + 度減列水電費等3,240千元。 +3.辦理司法行政業務經費22,404千元,較上 + 年度減列影印機耗材等經費11千元。" +2018,3405251000,64530000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理研習業務經費52,717千元,較上年度 + 減列受訓學員膳食等經費1,349千元。 +2.辦理法官研習進修之國際交流業務經費11 + ,813千元,較上年度減列派員出國進修及 + 專題研究等經費404千元。" +2018,3405259000,0,交通及運輸設備,司法院主管,法官學院,一般建築及設備,司法支出,4.8.3.1, +2018,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405260100,205652000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費155,649千元,較上年度增列( + 含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費2,531千元。 +2.基本行政工作維持費42,448千元,較上年 + 度增列辦公廳室租金等經費3,492千元。 +3.辦理司法行政業務經費7,555千元,較上 + 年度減列各類書表憑證刊物印製費等1,87 + 2千元。" +2018,3405261000,6234000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,217千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費42 + 0千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,365千元,較上 + 年度減列購置辦公事務設備等經費543千 + 元。 +3.辦理行政訴訟業務經費2,652千���,較上 + 年度增列辦理裁判要旨翻譯等經費749千 + 元。" +2018,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405300100,1505944000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,369,146千元,較上年度增 + 列(含移撥)員額11人之人事費、員工薪俸 + 晉級差額及退休離職儲金等經費4,713千 + 元。 +2.基本行政工作維持費31,338千元,較上年 + 度減列公務車輛保險等經費286千元。 +3.辦理司法行政業務經費105,460千元,較 + 上年度增列建物耐震補強等經費4,599千 + 元。" +2018,3405301000,55273000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費18,106千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費5,467 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費36,131千元,較上 + 年度增列聘請國內外專家學者演講及研討 + 會等經費3,948千元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 + 1,036千元,與上年度同。" +2018,3405301500,32763000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數32,763千元,係辦理刑事補償 +經費,較上年度減列6,032千元。" +2018,3405308500,55766000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.10.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.華山司法園區計畫總經費9,115,484千元 + ,分10年辦理,105至106年度已編列469, + 940千元,本年度新增本科目編列35,454 + 千元。 +2.臺灣高等法院新建聯合檔案暨贓證物庫大 + 樓新興房屋建築計畫總經費487,568千元 + ,分4年辦理,106年度已編列7,454千元 + ,本年度續編第二年經費20,312千元,較 + 上年度增列12,858千元。" +2018,3405309000,3150000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.5.1, +2018,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.6,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405310100,648709000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費618,565千元,較上年度增列( + 含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費10,936千元。 +2.基本行政工作維持費12,394千元,較上年 + 度增列公務車輛養護等經費159千元。 +3.辦理司法行政業務經費17,750千元,較上 + 年度增列建物耐震評估及安全鑑定等經費 + 3,240千元。" +2018,3405311000,15535000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費4,048千元,較上 + 年度減列影印、傳真機等事務設備耗材費 + 500千元。 +2.辦理刑事案件業務經費11,487千元,較上 + 年度減列義務辯護律師酬金等經費988千 + 元。" +2018,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405320100,391825000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費371,768千元,較上年度核實 + 減列人事費943千元。 +2.基本行政工作維持費8,663千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費110千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,394千元,較上 + 年度減列建物耐震補強等經費16,326千元 + 。" +2018,3405321000,17229000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,472千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費358千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費13,757千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費3,809 + 千元。" +2018,3405329000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, +2018,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405330100,483355000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費455,794千元,較上年度增列( + 含移撥)員額4人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費13,383千元。 +2.基本行政工作維��費13,018千元,較上年 + 度減列辦公廳室養護等經費110千元。 +3.辦理司法行政業務經費14,543千元,較上 + 年度增列辦公廳舍修繕等經費590千元。" +2018,3405331000,19252000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費4,784千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費14,468千元,較上 + 年度增列購置辦公事務設備等經費1,533 + 千元。" +2018,3405339000,3150000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, +2018,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405340100,141195000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費130,287千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 2,243千元。 +2.基本行政工作維持費4,849千元,較上年 + 度減列辦公廳室養護等經費98千元。 +3.辦理司法行政業務經費6,059千元,較上 + 年度減列建物耐震補強等經費2,578千元 + 。" +2018,3405341000,6572000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,048千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費4,524千元,與上 + 年度同。" +2018,3405349000,3213000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, +2018,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405410100,1497194000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,400,301千元,較上年度增 + 列(含移撥)員額15人之人事費、員工薪俸 + 晉級差額及退休離職儲金等經費24,646千 + 元。 +2.基本行政工作維持費45,396千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費2千元。 +3.辦理司法行政業務經費51,497千元,較上 + 年度增列辦公廳舍修繕等經費1,568千元 + 。" +2018,3405411000,152787000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費43,901千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費1,800 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費26,873千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費3,790 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費62,015千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費25,359 + 千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費3,724 + 千元,較上年度增列辦理公務送達郵資等 + 經費3,000千元。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費11,471千元,較上年度增列辦理少年 + 安置、處分或治療等經費18千元。 +6.辦理公證及提存業務經費1,312千元,較 + 上年度減列公證及提存等業務現場確認旅 + 費等1,200千元。 +7.辦理行政訴訟業務經費3,491千元,與上 + 年度同。" +2018,3405419000,1333000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.3.1, +2018,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405420100,667965000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費624,523千元,較上年度增列( + 含移撥)員額13人之人事費、員工薪俸晉 + 級差額及退休離職儲金等經費10,056千元 + 。 +2.基本行政工作維持費19,753千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費113千元。 +3.辦理司法行政業務經費23,689千元,較上 + 年度減列辦公廳舍修繕等經費788千元。" +2018,3405421000,89154000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費26,632千元,較上 + 年度增列影印、傳真機等事務設備耗材費 + 667千元。 +2.辦理刑事案件業務經費28,464千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費6,090 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費17,591千元,較上 + 年度減列國內旅費等240千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,839 + 千元,較上年度減列國內旅費等200千元 + 。 +5.辦理少年��家事事件調查、保護輔導業務 + 經費9,085千元,較上年度增列辦理公務 + 送達郵資等經費1,814千元。 +6.辦理公證及提存業務經費1,524千元,較 + 上年度增列辦理公務送達郵資等經費1,00 + 0千元。 +7.辦理行政訴訟業務經費4,019千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費630千 + 元。" +2018,3405429000,1270000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.3.1, +2018,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405430100,1170331000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費1,086,453千元,較上年度增 + 列(含移撥)員額26人之人事費、員工薪俸 + 晉級差額及退休離職儲金等經費13,854千 + 元。 +2.基本行政工作維持費37,002千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費253千元。 +3.辦理司法行政業務經費46,876千元,較上 + 年度增列建物耐震補強等經費5,334千元 + 。" +2018,3405431000,135661000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費53,240千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費12,705 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費36,258千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費4,254 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費31,155千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費6,666 + 千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,651 + 千元,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費10,355千元,較上年度減列辦理少年 + 安置、處分或治療等經費70千元。 +6.辦理公證及提存業務經費225千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費2,777千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費130千 + 元。" +2018,3405439000,6300000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.3.1, +2018,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405470100,917604000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費848,225千元,較上年度增列( + 含移撥)員額33人之人事費、員工薪俸晉 + 級差額及退休離職儲金等經費33,342千元 + 。 +2.基本行政工作維持費30,039千元,較上年 + 度減列水電費等22千元。 +3.辦理司法行政業務經費39,340千元,較上 + 年度增列外牆磁磚剝落修繕等經費10,615 + 千元。" +2018,3405471000,127805000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費31,315千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費4,038 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費35,478千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費9,291 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費36,764千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費8,039 + 千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費7,095 + 千元,較上年度增列辦理公務送達郵資等 + 經費5,050千元。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費14,030千元,較上年度減列國內旅費 + 等1,379千元。 +6.辦理公證及提存業務經費1,301千元,較 + 上年度增列辦理公務送達郵資等經費179 + 千元。 +7.辦理行政訴訟業務經費1,822千元,較上 + 年度減列國內旅費等50千元。" +2018,3405478500,406897000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.3,"臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大 +樓新興房屋建築計畫總經費3,340,042千元 +,分年辦理,97至106年度已編列2,130,155 +千元,本年度續編406,897千元,較上年度 +減列195,921千元。" +2018,3405479000,3810000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.4.1, +2018,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405480100,456874000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費414,914千元,較上年度增列( + 含移撥)員額8人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費10,034千元。 +2.基本行政工作維持費20,710千元,較上年 + 度增列水電費等6,220千元。 +3.辦理司法行政業務經費21,250千元,較上 + 年度增列辦公廳室清潔維護等經費4,232 + 千元。" +2018,3405481000,50829000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費15,137千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,477 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費16,904千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費4,932 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費10,586千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,468 + 千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費428千 + 元,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費5,967千元,較上年度增列辦理少年 + 安置、處分或治療等經費993千元。 +6.辦理公證及提存業務經費441千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費1,366千元,與上 + 年度同。" +2018,3405489000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.3.1, +2018,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405490100,295596000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費273,068千元,較上年度增列( + 含移撥)員額2人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費7,347千元。 +2.基本行政工作維持費10,244千元,較上年 + 度增列公務車輛養護等經費91千元。 +3.辦理司法行政業務費12,284千元,較上年 + 度增列辦公廳舍修繕等經費396千元。" +2018,3405491000,33018000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費11,053千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,609 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,717千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費1,209 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費8,848千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,841 + 千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費703千 + 元,較上年度增列辦理公務送達郵資等經 + 費25千元。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費4,337千元,較上年度增列少年團體 + 及輔導活動授課鐘點費等315千元。 +6.辦理公證及提存業務經費300千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費60千元,與上年度 + 同。" +2018,3405499000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.3.1, +2018,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405500100,1244215000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,174,811千元,較上年度增 + 列(含移撥)員額11人之人事費、員工薪俸 + 晉級差額及退休離職儲金等經費13,410千 + 元。 +2.基本行政工作維持費30,082千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費207千元。 +3.辦理司法行政業務經費39,322千元,較上 + 年度減列建物耐震補強等經費55,399千元 + 。" +2018,3405501000,137259000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費51,483千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費10,878 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費27,420千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費5,227 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費48,220千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費10,269 + 千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,475 + 千元,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費7,745千元,較上年度減列辦理少年 + 安置、處分或治療等經費899千元。 +6.辦理公證及提存業務經費516千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費400千元,較上年 + 度減列國內旅費等30千元。" +2018,3405509000,5391000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.3.1, +2018,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405510100,283636000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費262,668千元,較上年度增列( + 含移撥)員額5人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費3,999千元。 +2.基本行政工作維持費8,047千元,較上年 + 度增列公務車輛養護等經費180千元。 +3.辦理司法行政業務經費12,921千元,較上 + 年度增列停車場路面整修工程等經費2,81 + 6千元。" +2018,3405511000,32996000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費10,703千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,000 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費6,567千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費358千 + 元。 +3.辦理民事執行業務經費9,173千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,026 + 千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費975千 + 元,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費3,813千元,較上年度減列辦理少年 + 安置、處分或治療等經費47千元。 +6.辦理公證及提存業務經費300千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費100千 + 元。 +7.辦理行政訴訟業務經費1,465千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費200千 + 元。" +2018,3405519000,189000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.3.1, +2018,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405520100,568314000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費524,336千元,較上年度增列( + 含移撥)員額3人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費9,794千元。 +2.基本行政工作維持費20,970千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費139千元。 +3.辦理司法行政業務經費23,008千元,較上 + 年度增列設施及機械設備養護等經費381 + 千元。" +2018,3405521000,57253000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費16,757千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,675 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費10,122千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費833千 + 元。 +3.辦理民事執行業務經費19,177千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,836 + 千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費103千 + 元,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費5,315千元,較上年度增列辦理公務 + 送達郵資等經費21千元。 +6.辦理公證及提存業務經費266千元,較上 + 年度減列國內旅費等125千元。 +7.辦理行政訴訟業務經費5,513千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,225 + 千元。" +2018,3405529000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.3.1, +2018,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405530100,367744000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費345,896千元,較上年度增列( + 含移撥)員額5人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費7,073千元。 +2.基本行政工作維持費9,692千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費8千元。 +3.辦理司法行政業務經費12,156千元,較上 + 年度減列辦公廳舍修繕等經費1,368千元 + 。" +2018,3405531000,42942000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,329千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,320 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費11,100千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費1,187 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費13,811千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,433 + 千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費38千元 + ,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費4,532千元,較上年度減列辦理少年 + 安置、處分或治療等經費800千元。 +6.辦理公證及提存業務經費265千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費867千元,與上年 + 度同。" +2018,3405539000,3785000,���通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.3.1, +2018,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405540100,460834000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費411,552千元,較上年度增列( + 含移撥)員額4人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費9,781千元。 +2.基本行政工作維持費15,138千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費110千元。 +3.辦理司法行政業務經費34,144千元,較上 + 年度增列辦公廳舍修繕等經費15,701千元 + 。" +2018,3405541000,50291000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費16,370千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,000 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費15,985千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費4,740 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費13,183千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,441 + 千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費354千 + 元,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費3,867千元,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費375千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費157千元,與上年 + 度同。" +2018,3405549000,3392000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.3.1, +2018,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405560100,860014000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費782,767千元,較上年度增列( + 含移撥)員額2人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費12,298千元。 +2.基本行政工作維持費28,371千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費112千元。 +3.辦理司法行政業務經費48,876千元,較上 + 年度增列建物耐震補強等經費11,755千元 + 。" +2018,3405561000,110402000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費31,546千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費5,133 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費29,263千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費3,657 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費39,229千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費6,182 + 千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費823千 + 元,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費8,609千元,較上年度增列辦理公務 + 送達郵資等經費7千元。 +6.辦理公證及提存業務經費684千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費105千 + 元。 +7.辦理行政訴訟業務經費248千元,較上年 + 度增列辦理公務送達郵資等經費43千元。" +2018,3405569000,3679000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.3.1, +2018,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405570100,457569000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費417,265千元,較上年度核實 + 減列人事費2,163千元。 +2.基本行政工作維持費22,544千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費447千元。 +3.辦理司法行政業務經費17,760千元,較上 + 年度增列辦公廳舍修繕等經費460千元。" +2018,3405571000,55294000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費23,689千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費5,795 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費17,109千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費6,533 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費13,890千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費3,792 + 千元。 +4.辦理公證及提存業務經費309千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費14千元 + 。 +5.辦理行政訴訟業務經費297千元,較上年 + 度增列辦理公務送達郵資等經費60千元。" +2018,3405579000,0,交通及運輸設備,司法��主管,臺灣橋頭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.3.1, +2018,3405579800,263000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405580100,840789000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費767,857千元,較上年度增列( + 含移撥)員額12人之人事費、員工薪俸晉 + 級差額及退休離職儲金等經費17,074千元 + 。 +2.基本行政工作維持費34,489千元,較上年 + 度減列公務車輛租用等經費309千元。 +3.辦理司法行政業務經費38,443千元,較上 + 年度減列建物耐震補強等經費23,191千元 + 。" +2018,3405581000,98495000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費41,966千元,較上 + 年度增列調解委員報酬等經費1,294千元 + 。 +2.辦理刑事案件業務經費33,338千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費7,487 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費22,149千元,較上 + 年度減列國內旅費等1,307千元。 +4.辦理公證及提存業務經費508千元,較上 + 年度減列國內旅費等190千元。 +5.辦理行政訴訟業務經費534千元,與上年 + 度同。" +2018,3405589000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.3.1, +2018,3405589800,528000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405590100,475057000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費443,062千元,較上年度增列( + 含移撥)員額5人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費15,877千元。 +2.基本行政工作維持費13,454千元,較上年 + 度減列水電費等24千元。 +3.辦理司法行政業務經費18,541千元,較上 + 年度增列辦公廳舍修繕等經費4,678千元 + 。" +2018,3405591000,55037000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費16,951千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,462 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費11,686千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費3,137 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費18,112千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,709 + 千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,946 + 千元,較上年度增列調解委員報酬等經費 + 812千元。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費5,665千元,較上年度減列辦理少年 + 安置、處分或治療等經費1,080千元。 +6.辦理公證及提存業務經費314千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費363千元,與上年 + 度同。" +2018,3405599000,4780000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.3.1, +2018,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405600100,212078000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費198,214千元,較上年度增列( + 含移撥)員額3人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費1,363千元。 +2.基本行政工作維持費6,330千元,較上年 + 度增列公務車輛養護等經費177千元。 +3.辦理司法行政業務經費7,534千元,較上 + 年度增列辦公廳舍修繕等經費590千元。" +2018,3405601000,23007000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,674千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費406千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,280千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費1,801 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費5,167千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費840千 + 元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費398千 + 元,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費6,058千元,較上年度減列辦理少年 + 安置、處分或治療等經費41千元。 +6.辦理公證及提存業務經費213千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費217千元,與上年 + 度同。" +2018,3405609000,3150000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,��般建築及設備,司法支出,4.30.3.1, +2018,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405610100,277845000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費248,624千元,較上年度增列( + 含移撥)員額6人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費3,727千元。 +2.基本行政工作維持費9,133千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費124千元。 +3.辦理司法行政業務經費20,088千元,較上 + 年度增列建物耐震補強等經費10,186千元 + 。" +2018,3405611000,33049000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費6,279千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費757千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費12,025千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費4,277 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費5,241千元,較上 + 年度減列國內旅費等108千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費2,910 + 千元,較上年度增列辦理公務送達郵資等 + 經費871千元。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費5,454千元,較上年度減列辦理少年 + 安置、處分或治療等經費828千元。 +6.辦理公證及提存業務經費155千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費985千元,與上年 + 度同。" +2018,3405619000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.3.1, +2018,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405620100,264343000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費243,410千元,較上年度增列( + 含移撥)員額5人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費4,276千元。 +2.基本行政工作維持費8,912千元,較上年 + 度減列水電費等10千元。 +3.辦理司法行政業務經費12,021千元,較上 + 年度減列辦公廳舍修繕等經費527千元。" +2018,3405621000,30381000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費8,979千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,254 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,908千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,178 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費7,941千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,946 + 千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費247千 + 元,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費3,492千元,較上年度減列辦理少年 + 安置、處分或治療等經費210千元。 +6.辦理公證及提存業務經費101千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費1千元 + 。 +7.辦理行政訴訟業務經費1,713千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費59千元 + 。" +2018,3405629000,1630000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.3.1, +2018,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405630100,309659000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費285,367千元,較上年度增列( + 含移撥)員額10人之人事費、員工薪俸晉 + 級差額及退休離職儲金等經費13,074千元 + 。 +2.基本行政工作維持費10,591千元,較上年 + 度減列水電費等162千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,701千元,較上 + 年度減列建物耐震評估及安全鑑定等經費 + 2,560千元。" +2018,3405631000,31277000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費9,773千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費396千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費10,640千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費1,070 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費7,005千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費800千 + 元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費556千 + 元,較上年度增列國內旅費等480千元。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費2,999千��,較上年度減列辦理少年 + 安置、處分或治療等經費386千元。 +6.辦理公證及提存業務經費156千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費148千元,與上年 + 度同。" +2018,3405639000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.3.1, +2018,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405640100,112897000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費95,765千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費15 + 4千元。 +2.基本行政工作維持費6,984千元,較上年 + 度減列公務車輛養護等經費53千元。 +3.辦理司法行政業務經費10,148千元,較上 + 年度減列汰換空調系統等經費6,573千元 + 。" +2018,3405641000,6625000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,000千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費876千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,499千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費117千 + 元。 +3.辦理民事執行業務經費1,321千元,與上 + 年度同。 +4.辦理少年及家事事件審理業務51千元,與 + 上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 530千元,較上年度減列辦理少年安置、 + 處分或治療等經費252千元。 +6.辦理公證及提存業務154千元,與上年度 + 同。 +7.辦理行政訴訟業務經費70千元,與上年度 + 同。" +2018,3405649000,629000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.3.1, +2018,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.34.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405800100,241935000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費220,033千元,較上年度增列( + 含移撥)員額4人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費7,729千元。 +2.基本行政工作維持費10,335千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費16千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,567千元,較上 + 年度增列辦公廳室清潔維護等經費137千 + 元。" +2018,3405801000,30335000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費17,471 + 千元,較上年度增列辦理公務送達郵資等 + 經費2,261千元。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費12,864千元,較上年度增列辦理公務 + 送達郵資等經費32千元。" +2018,3405809000,3150000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, +2018,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405900100,29601000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費27,361千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費1, + 291千元。 +2.基本行政工作維持費749千元,較上年度 + 增列購買公務車油料等經費26千元。 +3.辦理司法行政業務經費1,491千元,較上 + 年度減列電腦設備養護費等159千元。" +2018,3405901000,1180000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費160千元,與上年 + 度同。 +2.辦理刑事案件業務經費1,020千元,與上 + 年度同。" +2018,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.36.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405910100,87574000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費81,549千元,較上年度增列( + 含移撥)員額3人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費4,168千元。 +2.基本行政工作維持費2,853千元,較上年 + 度減列購買公務車油料等經費9千元。 +3.辦理司法行政業務經費3,172千元,較上 + 年度減列電腦設備養護費等226千元。" +2018,3405911000,5335000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費1,108千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費227千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費2,542千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,086 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費641千元,較上年 + 度增列辦理公務送達郵資等經費125千元 + 。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費216千 + 元,較上年度增列辦理公務送達郵資等經 + 費18千元。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費677千元,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費47千元,與上年 + 度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費104千元,較上年 + 度增列辦理公務送達郵資等經費3千元。" +2018,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3405930100,25289000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.38.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費22,327千元,較上年度增列( + 含移撥)員額2人之人事費、員工薪俸晉級 + 差額及退休離職儲金等經費1,494千元。 +2.基本行政工作維持費1,126千元,較上年 + 度增列購買公務車油料等經費16千元。 +3.辦理司法行政業務經費1,836千元,較上 + 年度增列司法大廈消防安全工程等經費38 + 2千元。" +2018,3405931000,955000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.38.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費295千元,與上年 + 度同。 +2.辦理刑事案件業務經費301千元,較上年 + 度減列國內旅費等34千元。 +3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 + 同。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費86千元 + ,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費131千元,較上年度增列少年志工協 + 助調查保護業務等經費50千元。 +6.辦理公證及提存業務經費27千元,與上年 + 度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費34千元,與上年度 + 同。" +2018,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.38.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3506010100,337620000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費283,731千元,較上年度增列 + 退休退職給付等經費3,665千元。 +2.基本行政工作維持費38,032千元,較上年 + 度減列汰換辦公大樓高壓變壓器等經費1, + 123千元。 +3.資訊業務經費15,857千元,較上年度增列 + 資訊安全防護相關系統購置等經費1,665 + 千元。" +2018,3506011200,2174000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考銓議事業務經費785千元,較上年度減 + 列資料印製等經費43千元。 +2.考銓業務考察經費1,389千元,較上年度 + 減列出國考察等經費374千元。" +2018,3506011300,912000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制作業及法規編印經費439千元,較上 + 年度減列購置物品等經費24千元。 +2.訴願審議及督導經費473千元,較上年度 + 減列資料印製等經費26千元。" +2018,3506011400,8346000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 + 費1,986千元,較上年度減列資料印製等 + 經費109千元。 +2.考銓施政業務審查及督導經費1,415千元 + ,較上年度減列通訊費等77千元。 +3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費2,478 + 千元,較上年度減列資料印製等經費136 + 千元。 +4.考試及格人員服務及施政成果宣導經費76 + 2千元,較上年度減列資料印製等經費45 + 千元。 +5.考銓研究發展經費1,035千元,較上年度 + 減列文官制度委託研究經費等112千元。 +6.國際文官制度學術交流經費670千元,較 + 上年度減列補助文官制度相關學術研討會 + 等經費40千元。" +2018,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,3506100100,319060000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費277,838千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費4,186千元。 +2.基本行政工作維持費41,222千元,較上年 + 度減列汰換國家考場大樓與第二試務大樓 + 電梯及辦理��有老舊建築物耐震能力評估 + 等經費16,594千元,增列汰換行政大樓空 + 調冰水主機與國家考場地下停車場漏水修 + 繕及第三試務大樓防水整修工程等經費23 + ,466千元,計淨增6,872千元。" +2018,3506101400,7082000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, +2018,3506109000,0,交通及運輸設備,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.3.1, +2018,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3506200100,383554000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費340,004千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,401千元。 +2.基本行政工作維持費21,018千元,較上年 + 度減列建築物耐震評估及電子檔案目錄建 + 置等經費3,523千元。 +3.資訊系統之使用及管理經費22,532千元, + 較上年度減列資訊軟硬體設備購置及銓敘 + 業務網路作業系統維護等經費1,712千元 + 。" +2018,3506200200,7143000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動人事法制及銓敘行政業務經費1,799 + 千元,較上年度增列法規編印等經費999 + 千元。 +2.人事法制、管理及銓敘業務經費5,344千 + 元,較上年度減列公務人員傑出貢獻獎選 + 拔及表揚等經費266千元。" +2018,3506209800,732000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,6106200300,226671000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員保險管理及監理業務經費1,071 + 千元,較上年度減列公教人員保險監理委 + 員會委員兼職等經費119千元。 +2.補助公教人員保險事務經費225,600千元 + ,較上年度增列300千元。" +2018,6306205800,11868000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.5,"本年度預算數11,868千元,係早期退休公教 +人員生活困難之三節照護金,較上年度減列 +1,854千元。" +2018,7606205300,24462571000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員退休給付經費23,595,401千元, + 較上年度增列優惠存款利息差額補助等經 + 費77,782千元。 +2.公務人員撫卹給付經費412,200千元,與 + 上年度同。 +3.公務人員殮葬補助經費34,820千元,與上 + 年度同。 +4.政務人員退職酬勞金給付經費356,418千 + 元,較上年度減列9,500千元。 +5.公(政)務人員因公失能死亡慰問金經費17 + ,907千元,較上年度減列90千元。 +6.撥補政務人員退撫基金不足經費45,825千 + 元,較上年度減列7,025千元。" +2018,7706200600,6658000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.7.1, +2018,3506300100,153917000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費134,109千元,較上年度增列 + 聘用人員4人之人事費等3,008千元。 +2.基本行政工作維持費19,808千元,較上年 + 度減列大樓外牆修繕等經費2,222千元。" +2018,3506301100,1761000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, +2018,3506309800,1000000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3506400100,95982000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費78,199千元,較上年度核實減 + 列人事費498千元。 +2.基本行政工作維持費10,914千元,較上年 + 度減列汰換空調冰水主機與冷卻水管路等 + 經費3,850千元,增列辦公大樓保全及清 + 潔維護等經費558千元,計淨減3,292千元 + 。 +3.資訊管理業務經費6,869千元,較上年度 + 減列汰換電腦網路設備等經費763千元。" +2018,3506401100,134607000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員考試錄取人員訓練經費73,531千 + 元,較上年度增列訓練及測驗評量等經費 + 3,492千元。 +2.公務人員晉升官等訓練經費51,047千元, + 較上年度減列資訊等設備費2,382千元, + 增列測驗評量等經費1,020千元,計淨減1 + ,362千元。 +3.公務人員培訓之國內外交流合作經費3,62 + 6千元,較上年度減列出國考察等經費697 + 千元。 +4.公務人員終身學習經費2,629千元,較上 + 年度減列推廣公務人員閱讀各項活動等經 + 費293千元。 +5.高階公務人員訓練經費1,101千元,較上 + 年度增列講座鐘點費等494千元。 +6.公務人員行政中立訓練經費73千元,較上 + 年度減列辦理行政中立訓練等經費466千 + 元。 +7.文官學習科學發展計畫經費2,600千元, + 與上年度同。" +2018,3506401200,57945000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費20,851千元,較上年度核實減 + 列人事費800千元。 +2.基本行政工作維持費8,723千元,較上年 + 度增列汰換空調設備等經費4,198千元。 +3.資訊管理業務經費745千元,較上年度減 + 列物品購置等經費83千元。 +4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費18,8 + 14千元,較上年度減列辦理特種考試地方 + 政府公務人員基礎訓練等經費1,321千元 + 。 +5.中區公務人員晉升官等訓練經費8,812千 + 元,較上年度增列辦理薦升簡任官等訓練 + 等經費2,000千元。 +6.上年度建物結構補強修繕工程預算業已編 + 竣,所列24,198千元如數減列。" +2018,3506409000,0,交通及運輸設備,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般建築及設備,考試支出,5.5.4.1, +2018,3506409800,380000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,7706500100,40204000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費34,707千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費5,497千元,較上年 + 度減列資訊服務費等529千元。" +2018,7706502100,11126000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數11,126千元,係辦理退撫基金 +監理業務所需經費,較上年度減列基金監理 +e化資訊平台建置等經費1,024千元。" +2018,7706509000,800000,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般建築及設備,退休撫卹業務支出,5.6.3.1, +2018,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,7606605300,0,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.7.1,"上年度國庫撥補退撫基金運用收益未達法定 +收益預算業已編竣,所列1,420,796千元如 +數減列。" +2018,7706600100,117979000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費109,476千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及約僱人員2人之人事 + 費等3,990千元。 +2.基本行政工作維持費8,503千元,較上年 + 度減列辦理資料登錄及檔案委外掃描等經 + 費295千元。" +2018,7706600600,51818000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金收支及保管之規劃經費51,499千元, + 較上年度增列22,402千元。其中新增基金 + 業務系統更新計畫總經費59,800千元,分 + 3年辦理,本年度編列第1年經費23,183千 + 元。 +2.基金收繳及退撫給與之撥付經費319千元 + ,較上年度減列文具紙張等經費13千元。" +2018,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3607010100,663221000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費612,253千元,較上年度核實 + 減列人事費3,078千元。 +2.基本行政工作維持費35,895千元,較上年 + 度減列通訊費等552千元。 +3.資訊管理經費15,073千元,較上年度減列 + 資訊系統維護費等254千元。" +2018,3607010300,8129000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.議事行政經費3,920千元,與上年度同。 +2.國際監察事務活動經費4,209千元,較上 + 年度增列辦理強化國際人權交流合作等經 + 費415千元。" +2018,3607010900,18374000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算���之內容與上年度之比較如下: +1.調查巡察業務經費16,916千元,較上年度 + 減列辦理巡察業務相關事務及購置辦公用 + 品等經費1,543千元。 +2.委員國外考察經費1,458千元,較上年度 + 增列國外考察旅費423千元。" +2018,3607011200,9036000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公職人員財產申報經費5,100千元,較上 + 年度減列郵資及購置文具用品等經費1,00 + 1千元。 +2.政治獻金申報經費2,886千元,較上年度 + 增列郵寄候選人政治獻金許可函及宣導函 + 等經費1,473千元。 +3.利益衝突迴避及遊說經費1,050千元,較 + 上年度增列國內旅費等250千元。" +2018,3607019000,22434000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, +2018,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2018,3607100100,930046000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費885,334千元,較上年度核實 + 減列人事費9,860千元。 +2.基本行政工作維持費36,727千元,較上年 + 度減列辦公廳舍耐震詳評作業經費1,054 + 千元,增列澎湖縣審計室搬遷及花蓮縣審 + 計室老舊電線換修等經費1,125千元,計 + 淨增71千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費7, + 985千元,較上年度增列雲林縣與花蓮縣 + 審計室辦公廳舍污水下水道接管工程等經 + 費2,723千元。" +2018,3607101000,32438000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央政府審計工作經費29,663千元,較上 + 年度增列資訊系統維護、購買雲端服務及 + 辦理審計建制90週年研討會等經費635千 + 元。 +2.審計訓練經費2,775千元,與上年度同。" +2018,3607102000,9666000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數9,666千元,係各縣市地方審 +計工作經費,較上年度減列國內旅費94千元 +。" +2018,3607109000,37408000,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, +2018,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,3607600100,66135000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費63,651千元,較上年度減列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費420千 + 元。 +2.基本行政工作維持費2,219千元,較上年 + 度減列水電費等188千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費26 + 5千元,較上年度減列辦公廳舍修繕等經 + 費140千元。" +2018,3607601000,1913000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數1,913千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2018,3607609800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3607620100,55548000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費54,077千元,較上年度減列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費1,071 + 千元。 +2.基本行政工作維持費1,271千元,較上年 + 度減列電費、文具紙張及差旅費等113千 + 元。 +3.辦公事務設備汰換200千元,較上年度減 + 列辦公廳舍整修經費20千元。" +2018,3607621000,1800000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,800千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2018,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3607630100,45799000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費44,260千元,較上年度增列職 + 員2人之人事費及撥補勞工退休準備金專 + 戶差額等經費4,885千元。 +2.基本行政工作維持費1,274千元,較上年 + 度減列電費、文具紙張等經費90千元。 +3.辦公事務設備汰換經費265千元,較上年 + 度增列汰換監視及差勤系統等經費115千 + 元。" +2018,3607631000,940000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數940千元,係執行審計工作所 +需經費,與上年度同。" +2018,3607639800,80000,無細項,監察院主管,審計��桃園市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3607640100,57207000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,419千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費595千元。 +2.基本行政工作維持費1,528千元,較上年 + 度減列辦公廳舍耐震詳評等經費797千元 + 。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費26 + 0千元,較上年度增列汰換冷氣機及影印 + 機等經費160千元。" +2018,3607641000,1514000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,514千元,係執行審計工作 +所需經費,較上年度減列差旅費等63千元。" +2018,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3607660100,58336000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費56,292千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費826千元。 +2.基本行政工作維持費1,774千元,較上年 + 度減列電費等50千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費27 + 0千元,較上年度減列辦公大樓耐震補強 + 工程等經費5,333千元。" +2018,3607661000,1606000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,606千元,係執行審計工作 +所需經費,較上年度減列差旅費等69千元。" +2018,3607669000,0,交通及運輸設備,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.7.3.1, +2018,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3607700100,68844000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費65,924千元,較上年度核實減 + 列人事費2,310千元。 +2.基本行政工作維持費2,650千元,較上年 + 度減列一般事務費等190千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費27 + 0千元,較上年度減列空調設備修護等經 + 費210千元。" +2018,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.8.2,"本年度預算數1,538千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2018,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3708010100,1393299000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,323,441千元,較上年度核 + 實減列人事費12,639千元。 +2.基本行政工作維持經費60,197千元,較上 + 年度減列電話通訊等經費1,145千元。 +3.統計業務專案計畫經費4,867千元,較上 + 年度減列辦理內政統計各項調查等經費58 + 2千元。 +4.綜合規劃業務專案計畫經費4,794千元, + 較上年度減列研究發展、管制考核、動員 + 會報、國會及新聞聯繫等經費163千元。" +2018,3708011000,418285000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方自治督導經費1,269千元,較上年度 + 減列補助學校及學術研究機構辦理地方自 + 治業務研討會等經費401千元。 +2.公民參政暨政黨政治經費1,380千元,較 + 上年度減列政黨及全國性政治團體資訊查 + 詢系統維護等經費650千元。 +3.禮制及二二八國家紀念館事務經費52,150 + 千元,較上年度減列補助二二八事件賠償 + 金發放等經費12,274千元,增列經營管理 + 二二八國家紀念館相關費用等經費31,551 + 千元,計淨增19,277千元。 +4.政黨審議業務經費759千元,較上年度減 + 列出國考察等經費110千元。 +5.宗教事務推動與發展經費11,586千元,較 + 上年度減列辦理推展臺灣宗教文化活動及 + 增修編譯相關宗教文化宣導資料等經費3, + 372千元。 +6.地方行政工作經費156,251千元,較上年 + 度增列72,475千元,包括: + (1)督導地方行政業務、推動公共造產及 + 調解行政業務等經費1,949千元,較上 + 年度減列283千元。 + (2)補助鄉鎮市辦理公共造產工作績優等 + 經費9,506千元,較上年度減列1,380千 + 元。 + (3)健全地方發展均衡基礎建設計畫總經 + 費1,931,025千元,分6年辦理,102至1 + 06年度已編列1,786,229千元,本年度 + 續編最後1年經費144,796千元,較上年 + 度增列74,138千元。 +7.殯葬管理經��157,390千元,較上年度增 + 列154,665千元,包括: + (1)辦理殯葬管理業務宣導與捐助辦理殯 + 葬相關研究及活動等經費2,190千元, + 較上年度減列535千元。 + (2)新增原住民及花東離島地區殯葬設施 + 改善計畫總經費733,000千元,分4年辦 + 理,本年度編列第1年經費155,200千元 + 。 +8.協助民間各界辦理國家重大慶典37,500千 + 元,較上年度增列17,274千元。" +2018,3708011500,414282000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導改進戶籍行政經費1,346千元,較上 + 年度增列戶政日活動等經費117千元。 +2.加強改進國籍行政經費481千元,較上年 + 度增列出國考察等經費42千元。 +3.辦理戶籍人口統計經費739千元,較上年 + 度減列編印全國姓名統計分析及辦理研討 + 會等經費352千元。 +4.推行人口政策經費1,164千元,較上年度 + 減列編印人口政策資料彙集冊數等經費13 + 0千元。 +5.戶役政資訊作業及管理經費155,447千元 + ,較上年度減列戶役政機房維護等經費8, + 580千元。 +6.戶政人員之培訓經費1,176千元,較上年 + 度增列辦理研討會等經費143千元。 +7.新增戶役政綠色便民及資安強化計畫總經 + 費565,830千元,分3年辦理,本年度編列 + 253,929千元。" +2018,3708012500,274757000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, +2018,3708012700,445906000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費2,674千元,較上年 + 度減列辦理國土測繪中心研考及管理等經 + 費357千元。 +2.測繪控制點管理維護經費4,101千元,較 + 上年度減列辦理衛星追蹤站、臺灣水準原 + 點及測繪控制點維護等經費614千元。 +3.資料供應及受託測量經費14,776千元,較 + 上年度減列辦理地方政府點交各地籍圖重 + 測區內都市計畫樁全面清理與補建工作等 + 經費1,019千元。 +4.測繪科技發展計畫經費15,138千元,較上 + 年度減列建置移動測繪系統前置作業等經 + 費1,909千元。 +5.地籍圖重測後續計畫總經費2,611,032千 + 元,分9年辦理,104至106年度已編列728 + ,202千元,本年度續編第4年經費225,875 + 千元,較上年度減列11,285千元。 +6.國土測繪圖資更新及維運計畫-土地測量 + 總經費1,165,500千元,分5年辦理,105 + 至106年度已編列388,413千元,本年度續 + 編第3年經費183,342千元,較上年度增列 + 4,225千元。" +2018,3708012800,11144000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費2,975千元,較上年 + 度增列黎明辦公區管理費及保全費等1,10 + 8千元。 +2.規劃設計監工業務經費8,169千元,較上 + 年度增列鄉村更新法制與實務執行委託研 + 究等經費2,299千元。" +2018,3708013000,264170000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃及推動辦公室電腦化作業經費32,685 + 千元,較上年度減列汰換電腦及網路週邊 + 設備等經費10,771千元。 +2.行政資訊系統開發及維護處理經費15,422 + 千元,較上年度減列辦理1996內政服務熱 + 線等經費3,411千元。 +3.內政圖資整合應用計畫總經費436,500千 + 元,分5年辦理,105至106年度已編列121 + ,240千元,本年度續編第3年經費78,053 + 千元,較上年度增列43,091千元。 +4.強化自然人憑證應用服務計畫總經費313, + 900千元,分4年辦理,106年度已編列51, + 239千元,本年度續編第2年經費43,853千 + 元,較上年度減列7,386千元。 +5.新增內政服務雲整合計畫總經費603,000 + 千元,分3年辦理,本年度編列第1年經費 + 94,157千元。" +2018,3708019000,635000,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.8.1, +2018,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2018,6108013700,21429696000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農民保險業務經費21,428,219千元,較上 + 年度減列補助農民參加農民健康保險經費 + 93,487千元、農民參加全民健康保險經費 + 等171,151千元,增列彌補農民健康保險 + 虧損等經費844,473千元,計淨增579,835 + 千元。 +2.農民保險監理業務經費1,477千元,較上 + 年度減列辦理農民健康保險費率精算及財 + 務評估委託研究等經費1,286千元。" +2018,6308013500,17496000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 + 費7,815千元,較上年度減列補助人民團 + 體辦理各項重要紀念節慶及業務活動經費 + 828千元,增列辦理維護人民團體資訊管 + 理作業等經費600千元,計淨減228千元。 +2.健全職業團體組織經費972千元,較上年 + 度減列辦理職業團體會務輔導及研習等經 + 費100千元。 +3.健全合作社場組織經費3,456千元,較上 + 年度減列補助合作社(場)充實營運設備等 + 經費808千元。 +4.強化合作事業輔導經費5,253千元,較上 + 年度減列辦理研討會及補助推展各類合作 + 社、儲蓄互助社、平民銀行專案計畫等經 + 費1,370千元。" +2018,5608112000,209333000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 + 51,414千元,較上年度增列辦理國家公園 + 環境教育推動計畫等經費18,276千元。 +2.時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資整合 + 應用計畫(105-109年)-因應氣候變遷 + 調適策略之智慧國家公園資料庫及系統規 + 劃建置計畫總經費35,000千元,分5年辦 + 理,105至106年度已編列8,000千元,本 + 年度續編第3年經費4,940千元,較上年度 + 減列資訊操作維護費等經費60千元。 +3.都會公園管理與維護經費58,016千元,較 + 上年度增列辦理臺中都會公園公共設施維 + 護等經費4,204千元。 +4.健全國家公園保護區系統之資源調查及經 + 營管理計畫經費3,201千元,較上年度減 + 列辦理設施環境調查等經費99千元。 +5.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計 + 畫經費91,762千元,較上年度減列辦理壽 + 山國家自然公園內各項服務設施整建維護 + 相關設計與工程等經費738千元。" +2018,5608113000,253309000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, +2018,5608118100,120168000,國土永續發展基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,農業支出,7.2.3.1, +2018,5708110100,1582382000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,535,167千元,較上年度核 + 實減列人事費21,408千元。 +2.基本行政工作維持費35,395千元,較上年 + 度增列一般行政事務等經費6,661千元。 +3.營建資訊系統開發管理與維護經費11,820 + 千元,較上年度減列資訊軟硬體設備等經 + 費1,627千元。" +2018,5708111000,2678090000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 + 擬審議、規劃管理經費26,760千元,較上 + 年度減列3,991千元,包括: + (1)研擬國土、區域發展政策與土資場及 + 營建餘土資訊等經費20,754千元,較上 + 年度減列委託辦理非都市土地分區制定 + 檢討變更作業等經費497千元。 + (2)海岸環境營造計畫(104-109年)-海 + 岸規劃及資料庫建置計畫總經費57,000 + 千元,分6年辦理,104至106年度已編 + 列37,000千元,本年度續編第4年經費2 + ,750千元,較上年度減列3,250千元。 + (3)時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資 + 整合應用計畫(105-109年)—環境敏 + 感地區查詢單一窗口計畫總經費16,500 + 千元,分5年辦理,105至106年度已編 + 列6,000千元,本年度續編第3年經費3, + 256千元,較上年度減列244千元。 +2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 + 建設經費2,247千元,較上年度減列648千 + 元。 +3.住宅計畫、住宅政策之推動及建築開發經 + 理業輔導管理經費2,031,383千元,較上 + 年度淨增999,130千元,包括: + (1)辦理住宅需求動向調查等經費2,944千 + 元,較上年度減列870千元。 + (2)撥補住宅基金興辦社會住宅政策2,028 + ,439千元,較上年度增列補助地方政府 + 辦理社會住宅等經費1,000,000千元。 +4.推動建築許可施工管理及使用維護等工作 + 經費54,543千元,較上年度淨增5,139千 + 元,包括: + (1)辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維 + 護、諮詢、操作訓練及系統開發工作等 + 經費4,181千元,較上年度減列323千元 + 。 + (2)永續智慧城市-智慧綠建築與社區推 + 動方案(105-108年)總經費113,000千 + 元,分4年辦理,105至106年度已編列4 + 6,900千元,本年度續編第3年經費28,1 + 27千元,較上年度增列4,227千元。 + (3)第五階段電子化政府計畫-數位政府 + (106-109年)-數位建築創新應用服 + 務建置計畫總經費74,660千元,分4年 + 辦理,106年度已編列21,000千元,本 + 年度續編第2年經費22,235千元,較上 + 年度增列1,235千元。 +5.辦理建築師管理與輔導工作經費8,639千 + 元,較上年度減列捐助中華民國建築師公 + 會全國聯合會辦理APEC建築師計畫等經費 + 771千元。 +6.執行維護公共安全方案及公寓大廈和社區 + 管理經費4,119千元,較上年度減列建築 + 物實施耐震能力評估及補強方案等經費6, + 753千元。 +7.推動市區道路管理及辦理公共設施保留地 + 等業務經費2,381千元,較上年度減列代 + 辦工程賠償等經費455千元。 +8.辦理共同管道及建設下水道等業務管理經 + 費83,783千元,較上年度淨增16,883千元 + ,包括: + (1)辦理共同管道及建設下水道等業務管 + 理經費880千元,較上年度減列220千元 + 。 + (2)時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資 + 整合應用計畫(105-109年)-公共設 + 施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫 + 總經費460,000千元,分5年辦理,105 + 至106年度已編列156,800千元,本年度 + 續編第3年經費82,903千元,較上年度 + 增列17,103千元。 +9.振興建築投資業減輕購屋者利息負擔經費 + 2,902千元,較上年度減列758千元,包括 + : + (1)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 + 息補貼740千元,較上年度減列185千元 + 。 + (2)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 + 人負擔之利息差額210千元,較上年度 + 減列55千元。 + (3)辦理莫拉克颱風受災戶住宅補貼方案1 + ,952千元,較上年度減列518千元。 +10.都市計畫與營建行政經費23,296千元, + 較上年度減列加強營造業輔導及改進工作 + 等經費1,171千元。 +11.城鎮風貌型塑整體計畫-城鎮風貌型塑 + 計畫總經費6,145,967千元,分6年辦理, + 102至106年度已編列5,707,930千元,本 + 年度續編最後1年經費438,037千元,較上 + 年度減列778,730千元。" +2018,5708112100,209443000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費8,277千元,較上年 + 度減列業務費及資訊設備等經費1,165千 + 元。 +2.城鄉發展經費3,168千元,較上年度減列 + 委託辦理都市更新開發及檢討作業等經費 + 934千元。 +3.區域規劃經費19,837千元,較上年度增列 + 委託專業團隊輔導地方政府辦理養生休閒 + 及人才東移推動計畫相關工作等經費3,93 + 7千元。 +4.國家重要濕地復育經費120,351千元,較 + 上年度增列委託辦理持續更新濕地生態環 + 境資料庫等經費1,609千元。 +5.都市計畫書圖重製暨整合應用計畫(103- + 107年)總經費239,658千元,分5年辦理 + ,103至106年度已編列181,848千元,本 + 年度續編最後1年經費57,810千元,較上 + 年度增列16,510千元。" +2018,5708119000,10625000,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.7.1, +2018,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.8,仍照上年度預算數編列。 +2018,5808115500,5365085000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路 + )(104-107年)總經費22,607,907千元 + ,分4年辦理,104至106年度已編列17,24 + 8,691千元,本年度續編5,359,216千元, + 較上年度增列544,216千元。 +2.市區道路發展及研究考核經費5,869千元 + ,較上年度減列1,418千元。 +3.上年度辦理城鎮風貌型塑整體計畫-市區 + 道路人本環境建設計畫預算業已編竣,所 + 列1,048,450千元如數減列。" +2018,7108114000,12554265000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.污水下水道第五期建設計畫(104-109年 + )總經費92,712,000千元,分6年辦理,1 + 04至106年度已編列35,722,816千元,本 + 年度續編第4年經費12,552,109千元,較 + 上年度增列962,428千元。 +2.推動下水道工程建設經費2,156千元,較 + 上年度減列623千元。" +2018,3808210100,15301742000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,警政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,244,828千元,較上年度核 + 實增列人事費155,391千元。 +2.基本行政工作維持費56,914千元,較上年 + 度減列電話通訊、���刷、水電及各項專業 + 訓練講習等經費2,672千元。" +2018,3808211000,1352017000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,警政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.強化警備應變措施、社會治安維護及國際 + 警察合作經費488,984千元,較上年度減 + 列重要節日安全維護、執行擴大臨檢及替 + 代役社區巡守人員專業訓練等經費3,428 + 千元,增列警察機關執行大型活動或重要 + 勤務人員獎勵金及維護社會秩序勤務經費 + 398,615千元,計淨增395,187千元。 +2.交通安全維護及交通秩序規劃經費7,503 + 千元,較上年度減列辦理各項專業講習班 + 及兵役替代役交通助理人員專業訓練等經 + 費371千元,增列績優交通警察及義勇交 + 通警察表揚經費102千元,計淨減269千元 + 。 +3.端正警察風紀與激勵員警士氣及強化各警 + 察單位內部管理經費133,175千元,較上 + 年度減列警察人員因公傷殘死亡慰問金及 + 因公傷殘殉職醫療照護、安置就養金等3, + 491千元。 +4.強化警用裝備、車輛等後勤業務經費479, + 768千元,較上年度減列員警訓練用子彈 + 、房屋建築修繕及公務車輛養護等經費14 + ,124千元,增列精實警察制服方案、設施 + 維護等經費393,112千元,計淨增378,988 + 千元。 +5.強化警政婦幼安全及推動社區治安業務經 + 費50,883千元,較上年度減列民防團隊協 + 勤作業及推動社區治安計畫等經費6,964 + 千元,增列赴歐盟考察性別暴力警政相關 + 作為經費114千元,計淨減6,850千元。 +6.警察業務管理經費12,907千元,較上年度 + 增列汰換特殊任務警力用震撼手榴彈等經 + 費2,565千元。 +7.加強警察教育訓練業務經費61,646千元, + 較上年度減列反恐訓練中心維運管理及各 + 項常訓設施設備維修等經費25,807千元, + 增列赴美國參加反恐演訓及警察戰術訓練 + 等經費482千元,計淨減25,325千元。 +8.電子處理警政資料經費117,151千元,較 + 上年度減列進階持續性滲透攻擊電子郵件 + 防護系統維護及電氣設備養護等經費3,71 + 6千元,增列無人機應用核心技術開發與 + 場域實證計畫等經費6,594千元,計淨增2 + ,878千元。" +2018,3808211200,305058000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,警政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.警察通訊所辦理有線及無線電訊電路工作 + 經費79,842千元,較上年度淨增6,425千 + 元,包括: + (1)基本行政工作維持與有線及無線電訊 + 業務工作經費65,932千元,較上年度減 + 列數據通訊、汰換車輛等經費11,231千 + 元,增列精實警察制服方案、警政發展 + 方案(第2期)-充實警用車輛計畫汰 + 換通訊車3輛及勤務車2輛等經費9,635 + 千元,計淨減1,596千元。 + (2)警政發展方案(第2期)-提升警用通 + 訊系統效能計畫總經費171,653千元, + 分4年辦理,104至106年度已編列157,7 + 43千元,本年度續編最後1年經費13,91 + 0千元,較上年度增列8,021千元。 +2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 + 及零組件製造業務經費5,276千元,較上 + 年度減列設施維護費及警用彈殼回收檢測 + 器等經費1,277千元,增列精實警察制服 + 方案、資通安全維護費及汰換個人電腦等 + 經費665千元,計淨減612千元。 +3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 + 經費125,435千元,較上年度減列電費、 + 汰換廣播級混音器及路況通報語音系統等 + 經費14,129千元,增列汰換火炎山發射站 + 調頻發射機、節目播出數位切換系統及臺 + 本部大樓建築物耐震能力補強工程等經費 + 75,227千元,計淨增61,098千元。 +4.民防指揮管制所辦理防情管制業務及通信 + 設施工作經費25,491千元,較上年度減列 + 中央遙控警報系統維護費、北宜分所辦公 + 廳舍屋頂防水工程等經費5,034千元,增 + 列精實警察制服方案、電子零組件及警政 + 發展方案(第2期)-充實警用車輛計畫 + 汰換通訊車1輛等經費2,426千元,計淨減 + 2,608千元。 +5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費40 + ,588千元,較上年度減列高雄分局臺南分 + 駐所耐震補強工程及汰換車輛等經費13,2 + 44千元,增列精實警察制服方案及警政發 + 展方案(第2期)-充實警用車輛計畫汰 + 換大型警備車1輛、巡邏車3輛、偵防車1 + 輛及巡邏機車2輛等經費15,114千元,計 + 淨增1,870千元。 +6.高雄港務警察總隊辦理高雄港區治安維護 + 工作經費9,650千元,較上年度減列退休 + 退職人員三節慰問金等443千元,增列精 + 實警��制服方案經費3,588千元,淨增3,1 + 45千元。 +7.臺中港務警察總隊辦理臺中港及麥寮工業 + 專用港港區治安維護工作經費6,619千元 + ,較上年度減列電費及汰換個人電腦等經 + 費578千元,增列精實警察制服方案等經 + 費1,864千元,計淨增1,286千元。 +8.基隆港務警察總隊辦理基隆港區治安維護 + 工作經費7,219千元,較上年度減列退休 + 退職人員三節慰問金等經費290千元,增 + 列精實警察制服方案等經費2,833千元, + 計淨增2,543千元。 +9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港及和平工業 + 專用港港區治安維護工作經費4,938千元 + ,較上年度減列汰換中繼台無線電源供應 + 器及呼氣酒精測定器等經費416千元,增 + 列精實警察制服方案及警政發展方案(第 + 2期)-充實警用車輛計畫汰換勤務車1輛 + 等經費1,714千元,計淨增1,298千元。" +2018,3808211300,948587000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,警政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.保安警察第一總隊辦理警力派遣、訓練、 + 警戒及秩序維護業務等經費290,029千元 + ,較上年度淨增78,661千元,包括: + (1)基本行政工作業務與保安警察業務相 + 關維運工作等經費226,760千元,較上 + 年度減列車輛養護費、石牌營區行政大 + 樓等耐震補強工程及汰換車輛等經費96 + ,304千元,增列精實警察制服方案、反 + 恐訓練中心維運經費、石牌營區自強樓 + 、室內靶場、綜合教室耐震補強工程、 + 警政發展方案(第2期)-充實警用車 + 輛計畫汰換指揮車2輛及器材運輸車2輛 + 等經費111,696千元,計淨增15,392千 + 元。 + (2)新增維安特勤隊武器裝備精進改善中 + 程計畫總經費291,898千元,分4年辦理 + ,本年度編列第1年經費63,269千元。 +2.保安警察第二總隊刑事警察大隊辦理查緝 + 盜版、仿冒及保護智慧財產權業務等經費 + 25,503千元,較上年度減列水電費、汰換 + 機房網路交換器及偵防車3輛等經費4,186 + 千元,增列精實警察制服方案及警政發展 + 方案(第2期)-充實警用車輛計畫汰換 + 偵防車4輛等經費3,754千元,計淨減432 + 千元。 +3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 + 經費317,999千元,較上年度淨增260,957 + 千元,包括: + (1)基本行政工作維持與貨櫃追蹤安檢勤 + (業)務工作等經費66,242千元,較上 + 年減列檢查儀碘化鈉感測子、第二大隊 + 辦公大樓耐震補強工程等經費18,408千 + 元,增列精實警察制服方案、警犬訓練 + 基地辦公廳舍與犬舍整修工程、第二大 + 隊第二中隊辦公大樓耐震補強工程、警 + 政發展方案(第2期)-充實警用車輛 + 計畫汰換大型警備車2輛、偵防車2輛、 + 勤務車1輛等經費27,608千元,計淨增9 + ,200千元。 + (2)新增汰購海運貨櫃檢查儀計畫總經費2 + 51,757千元,分2年辦理,本年度編列2 + 51,757千元。 +4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 + 警戒及秩序維護業務等經費80,137千元, + 較上年度減列水電費、汰換車輛及仁愛樓 + 耐震補強工程等經費22,647千元,增列行 + 政大樓、和平樓、精誠樓及忠孝樓耐震補 + 強工程、精實警察制服方案、警政發展方 + 案(第2期)-充實警用車輛計畫汰換大 + 型警備車3輛等經費61,404千元,計淨增3 + 8,757千元。 +5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 + 警戒及秩序維護業務等經費51,065千元, + 較上年度減列岡山營區耐震補強工程、汰 + 換大型警備車等經費22,769千元,增列精 + 實警察制服方案、仁武營區三大二中房舍 + 及倉庫整修工程、汰換高壓斷路器及警政 + 發展方案(第2期)-充實警用車輛計畫 + 汰換勤務車1輛及大型警備車2輛等經費23 + ,979千元,計淨增1,210千元。 +6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 + 及中央憲政機關駐衛業務等經費113,379 + 千元,較上年度增列精實警察制服方案、 + 瑞光駐地耐震補強工程及警政發展方案( + 第2期)-充實警用車輛計畫汰換大型警 + 備車1輛、偵防車1輛、小型警備車1輛、 + 巡邏機車3輛等經費9,572千元。 +7.保安警察第七總隊辦理維護派駐機關安全 + 執行專責任務等經費70,475千元,較上年 + 度減列汰換呼吸酒精測定器、車輛等經費 + 6,166千元,增列資訊操作維護費、精實 + 警察制服方案、建置各大隊公文線上簽核 + 管理系統及警政發展方案(第2期)-充 + 實警用車輛計畫汰換吉普式巡邏車11輛、 + 吉普式偵防車3輛、小型警備車3輛、巡邏 + 機車1輛及公務機車8輛等經費23,428千元 + ,計淨增17,262千元。" +2018,3808211400,266602000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,警政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費24,653千元,較上年 + 度減列值班費及各項雜支等434千元,增 + 列房屋建築養護費等1,072千元,計淨增6 + 38千元。 +2.維持交通秩序及安全經費241,949千元, + 較上年度淨減382千元,包括: + (1)交通秩序及安全工作經費184,204千元 + ,較上年度減列水電費及車輛油料等經 + 費8,913千元,增列精實警察制服方案 + 及交通違規案件舉發作業資料處理委外 + 等經費25,342千元,計淨增16,429千元 + 。 + (2)辦理警政發展方案(第2期)-充實警 + 用車輛計畫汰換偵防車5輛及巡邏車21 + 輛等經費34,650千元,較上年度減列5, + 910千元。 + (3)新增辦理第二、第三公路警察大隊女 + 警備勤室及廁所修繕工程、購置多功能 + 數位固定桿及汰換呼氣酒精測試器等經 + 費23,095千元。 + (4)上年度辦理第二、第四公路警察大隊 + 辦公廳舍耐震補強工程等預算業已編竣 + ,所列33,996千元如數減列。" +2018,3808211500,615426000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,警政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持經費82,914千元,較上 + 年度減列各項雜支等經費1,970千元。 +2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費40,032千 + 元,較上年度減列去氧核醣核酸鑑識血清 + 相關耗材等經費3,018千元,增列刑事資 + 訊系統、資安健診及個人電腦維護等經費 + 468千元,計淨減2,550千元。 +3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費14 + ,665千元,較上年度減列聯絡官返國調職 + 及赴任人員所需機票費等2,639千元,增 + 列赴國外偵辦跨境電信詐欺相關案件派員 + 出國旅費等6,251千元,計淨增3,612千元 + 。 +4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費11,7 + 18千元,較上年度減列各項鑑驗器材、儀 + 器及槍彈比對器材維護等經費247千元, + 增列新興毒品檢驗及尿液檢驗所需耗材等 + 經費5,523千元,計淨增5,276千元。 +5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 + 145,154千元,較上年度減列刑事辦案工 + 作費及兩岸共同打擊犯罪計畫等經費12,3 + 55千元,增列調取通信紀錄費、尿液檢驗 + 費及打擊毒品犯罪宣導等經費10,708千元 + ,計淨減1,647千元。 +6.辦理刑事偵防綜合業務經費103,144千元 + ,較上年度減列通訊監察系統維護等經費 + 10,110千元,增列精實警察制服方案及資 + 安旗鑑計畫-精進刑事科技能量計畫等經 + 費13,969千元,計淨增3,859千元。 +7.充實刑事警察設備經費217,799千元,較 + 上年度淨增101,382千元,包括: + (1)購置刑事、鑑識偵防器材及辦公事務 + 設備等經費6,068千元,較上年度減列8 + 12千元。 + (2)辦理警政發展方案(第2期)-充實警 + 用車輛計畫汰換偵防車11輛、勤務車1 + 輛、特種警備車1輛及現場勘察車1輛等 + 經費11,565千元,較上年度減列1,035 + 千元。 + (3)辦理警政發展方案(第2期)-精進鑑 + 識及防爆設備計畫總經費71,076千元, + 分4年辦理,104至106年度已編列66,53 + 6千元,本年度續編最後1年經費4,540 + 千元,較上年度減列7,626千元。 + (4)新增建置新世代行動網路App偵查相關 + 系統中程計畫總經費490,000千元,分3 + 年辦理,本年度編列第1年經費108,960 + 千元。 + (5)新增資安旗艦計畫-精進刑事科技能 + 量計畫(預防暨打擊網路犯罪刑事資訊 + 統合計畫第二期)經費7,673千元。 + (6)新增資安旗艦計畫-精進刑事科技能 + 量計畫(擴展雲端鑑識系統暨犯罪現場 + 即時視訊平臺計畫)經費5,448千元。 + (7)新增資安旗艦計畫-精進刑事科技能 + 量計畫(提升駭客情資分析暨偵查能量 + 計畫)經費13,151千元。 + (8)新增汰換個人電腦、知識管理平台與A + D帳號系統升級建置、模組式不斷電系 + 統、全國共用公文電子交換系統、全球 + 資訊網第二階段擴充案等經費13,355千 + 元。 + (9)新增165專線筆錄歸檔系統及機房環控 + 設備更新案等經費1,453千元。 + (10)新增氣相層析質譜儀、核磁共振儀、 + 手持式光譜儀及防爆衣等經費45,586千 + 元。 + (11)上年度辦理通訊監察系統建置計畫、 + 建置自動化社群網路資訊分析平臺及購 + 置毛細管電泳分析儀等預算業已編竣, + 所列84,771千元如數���列。" +2018,3808211600,2200916000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,警政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政及教務工作維持費60,034千元, + 較上年度減列房屋修繕及學生寢室瓦斯費 + 等6,413千元,增列精實警察制服方案及 + 基礎設施維護等經費2,054千元,計淨減4 + ,359千元。 +2.基本教學訓輔工作經費146,762千元,較 + 上年度淨增29,448千元,包括: + (1)辦理教學訓輔工作經費83,070千元, + 較上年度減列實驗室耗材及駐地修繕等 + 經費13,150千元,增列學生體康活動費 + 、教室及實驗室水電費等4,118千元, + 計淨減9,032千元。 + (2)臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建 + 工程中程個案計畫總經費581,287千元 + ,分5年辦理,106年度已編列1,000千 + 元,本年度續編第2年經費17,163千元 + ,較上年度增列16,163千元。 + (3)新增親民樓、至美樓、樂育樓與三民 + 樓等耐震補強工程、電梯設備更新工程 + 及汰換電腦教室個人電腦等經費46,529 + 千元。 + (4)上年度辦理日新樓與至善樓耐震補強 + 工程、熱水管線更新工程、變電站變壓 + 器更新及教務行政管理系統改版升級等 + 預算業已編竣,所列24,212千元如數減 + 列。 +3.學生公費1,982,132千元,較上年度增列 + 學生生活津貼、主副食費及精實警察制服 + 方案等經費145,843千元。 +4.辦理招生考試工作經費11,988千元,較上 + 年度減列招生宣導經費12千元。" +2018,3808219000,10834000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,警政支出,7.3.8.1, +2018,3808219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,警政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 +2018,3808410100,586575000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,警政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費566,687千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費8,10 + 0千元。 +2.基本行政工作維持費19,888千元,較上年 + 度增列精實警察制服方案等經費1,531千 + 元。" +2018,3808410200,466107000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,警政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教務行政及警察博物館工作維持經費6,12 + 5千元,較上年度減列專業核心科目檢定 + 考試等經費456千元。 +2.教學訓輔基本工作維持經費115,249千元 + ,較上年度增列學員生安駕機車場地及室 + 外籃球場、網球場設置等經費22,415千元 + 。 +3.出國研究及出席國際會議經費455千元, + 較上年度增列刑事鑑識教學研究出國培訓 + 計畫等經費121千元。 +4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 + 經費23,750千元,較上年度增列射擊與體 + 技教學訓練等經費1,040千元。 +5.員警升(在)職暨特考班教育訓練及生活 + 管理經費48,683千元,較上年度增列辦理 + 警察特考及格人員訓練班所需生活津貼及 + 訓練等經費2,042千元。 +6.學生公費265,227千元,較上年度減列學 + 生生活津貼等經費2,213千元。 +7.鑑定工作業務經費491千元,較上年度減 + 列辦理鑑定工作及推廣教育學分班等經費 + 560千元。 +8.辦理招生考試工作經費6,127千元,較上 + 年度增列試務經費178千元。" +2018,3808419000,106814000,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,警政支出,7.4.3.1, +2018,3808419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,警政支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3708510100,764035000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費701,295千元,較上年度核實 + 減列人事費3,521千元。 +2.基本行政工作維持費62,740千元,較上年 + 度減列通訊及一般事務費等8,587千元。" +2018,3708511000,806133000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強災害管理工作經費115,784千元,較 + 上年度淨增17,123千元,包括: + (1)辦理各類災害預防、防災、逃生媒體 + 宣導等經費20,586千元,較上年度減列 + 補助地方政府辦理災害防救演習等經費 + 2,775千元。 + (2)新增災害防救深耕第3期計畫總經費55 + 1,177千元,分5年辦理,本年度編列第 + 1年經費95,198千元。 + (3)上年度災害防救深耕第2期計畫預算業 + 已編竣,所列75,300千元如數減列。 +2.加強火災預防與危險物品管理工作經費77 + ,514千元,較上年度減列7,769千元,�� + 括: + (1)辦理各級消防機關消防安全檢查人員 + 專業講習及購置火災現場勘查鑑定儀器 + 等經費13,366千元,較上年度減列聘請 + 專家及學者進行專題演講、授課等經費 + 2,732千元。 + (2)辦理液化石油氣新出廠容器及一般爆 + 竹煙火登錄、型式認可、個別認可及合 + 格標示印製核發等經費64,148千元,較 + 上年度減列5,037千元。 +3.加強救災救護工作經費300,888千元,較 + 上年度淨增148,739千元,包括: + (1)辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓 + 練及購置救護裝備等經費29,033千元, + 較上年度減列辦理災害搶救暨緊急救護 + 訓練及操作評比等相關經費4,075千元 + 。 + (2)精進消防救災裝備器材計畫總經費285 + ,258千元,分4年辦理,105至106年度 + 已編列130,850千元,本年度續編第3年 + 經費75,236千元,較上年度減列5,614 + 千元。 + (3)義消組織充實人力與裝備器材計畫總 + 經費321,817千元,分5年辦理,106年 + 度已編列38,191千元,本年度續編第2 + 年經費93,353千元,較上年度增列55,1 + 62千元。 + (4)新增提升119勤務指揮派遣系統功能計 + 畫總經費237,751千元,分2年辦理,本 + 年度編列第1年經費103,266千元。 +4.加強防救災資通訊工作經費181,045千元 + ,較上年度淨增17,372千元,包括: + (1)辦理防救災資通訊系統、衛星及微波 + 通訊系統維護等經費109,992千元,較 + 上年度減列辦理防救災專用衛星及微波 + 通訊系統等維運相關事務經費15,689千 + 元。 + (2)救災雲賡續計畫總經費395,493千元, + 分4年辦理,106年度已編列37,992千元 + ,本年度續編第2年經費71,053千元, + 較上年度增列33,061千元。 +5.加強消防訓練中心工作經費114,901千元 + ,較上年度減列141,944千元,包括: + (1)辦理消防役訓練、擴大消防及義消人 + 員實火專業訓練等經費47,750千元,較 + 上年度減列辦理防災模擬訓練設施維護 + 及水上水下救生訓練場等經費15,150千 + 元。 + (2)消防署訓練中心充實建置計畫總經費9 + 14,129千元,分6年辦理,104至106年 + 度已編列555,711千元,本年度續編第4 + 年經費67,151千元,較上年度減列126, + 794千元。 +6.加強特種搜救工作經費16,001千元,較上 + 年度減列辦理基礎及進階搜救訓練等經費 + 2,481千元。" +2018,3708512000,2164000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基隆港務消防業務933千元,較上年度減 + 列消防人員制服等經費27千元。 +2.臺中港務消防業務301千元,較上年度減 + 列消防人員制服等經費39千元,增列退休 + 職人員三節慰問金6千元,計淨減33千元 + 。 +3.高雄港務消防業務607千元,較上年度減 + 列消防人員制服等經費49千元。 +4.花蓮港務消防業務323千元,較上年度減 + 列退休職人員三節慰問金等36千元。" +2018,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3708550100,181765000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費179,487千元,較上年度核實 + 減列人事費788千元。 +2.基本行政工作維持費2,278千元,與上年 + 度同。" +2018,3708551000,3806420000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.徵兵處理經費276,927千元,較上年度減 + 列補助地方政府辦理役男體複檢等經費59 + ,943千元。 +2.役政人員培訓計畫經費413千元,較上年 + 度減列辦理役政及替代役業務人員訓練、 + 講習等經費17千元。 +3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 + 救助經費154,138千元,較上年度減列常 + 備役役男暨其家屬生活扶慰助等經費7,40 + 6千元。 +4.兵役宣導工作經費1,835千元,較上年度 + 減列辦理役政宣導等經費35千元。 +5.辦理替代役工作經費3,373,107千元,較 + 上年度減列替代役役男薪給、主副食及保 + 險等經費2,657,476千元。" +2018,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3708580100,3196829000,無細項,內政部主管,移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,168,736千元,較上年度核 + 實減列人事費10,000千元。 +2.基本行政工作維持費28,093千元,較上年 + 度減列替代役訓練等經費1,588千元,增 + 列移民特考專���訓練經費232千元,計淨 + 減1,356千元。" +2018,3708581100,1037610000,無細項,內政部主管,移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.貫徹執行入出國及移民政策經費212,311 + 千元,較上年度減列水電費、通訊費及房 + 屋建築養護費等10,250千元,增列公有建 + 築物耐震評估及補強等經費32,866千元, + 計淨增22,616千元。 +2.辦理海外事務及人流管理工作經費39,598 + 千元,較上年度減列駐外工作組就地僱用 + 人員薪資等經費5,417千元。 +3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 + 費388,034千元,較上年度減列45,139千 + 元,包括: + (1)入出國移民管理資訊系統維運經費282 + ,907千元,較上年度減列晶片卡設備相 + 關耗材、建置入境航前旅客審查系統暨 + 相關設備等經費33,799千元。 + (2)移民資訊雲端服務發展計畫總經費336 + ,410千元,分4年辦理,104至106年度 + 已編列258,581千元,本年度續編最後1 + 年經費77,829千元,較上年度減列8,48 + 2千元。 + (3)建構新住民數位公平機會計畫總經費1 + 69,750千元,分4年辦理,105至106年 + 度已編列59,829千元,本年度續編第3 + 年經費27,298千元,較上年度減列2,85 + 8千元。 +4.移民輔導人口販運防制及居留定居管理經 + 費336,546千元,較上年度減列庇護安置 + 處所管理服務、專業移民服務人員及志工 + 通譯服務等經費7,614千元,增列委託辦 + 理外來人士在臺生活諮詢服務熱線及庇護 + 安置處所被害人伙食費等2,767千元,計 + 淨減4,847千元。 +5.加強入出國及移民管理規劃經費4,428千 + 元,較上年度減列辦公事務用具、辦理大 + 陸專業及商務人士線上系統電話諮詢等經 + 費976千元。 +6.執行外來人口管理服務及違法調查處理業 + 務經費48,791千元,較上年度減列32,304 + 千元,包括: + (1)辦理移民服務、入出國管理、外來人 + 口訪查、收容管理及遣返業務經費48,7 + 91千元,較上年度減列辦公廳舍防水防 + 漏工程、阻絕設施補強工程及協勤人力 + 等經費10,321千元,增列高雄收容所強 + 化安全設施工程、應勤裝備等經費5,47 + 1千元,計淨減4,850千元。 + (2)上年度辦理臺中辦公廳舍興建工程計 + 畫業已編竣,所列27,454千元如數減列 + 。 +7.執行國境管理及查驗許可經費7,902千元 + ,較上年度減列查驗章差替印及印油等經 + 費3,085千元。" +2018,3708589000,18063000,交通及運輸設備,內政部主管,移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, +2018,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5208610100,91425000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費87,142千元,較上年度核實減 + 列人事費56千元。 +2.基本行政工作維持費4,283千元,較上年 + 度減列通訊費及水電費等1,017千元。" +2018,5208615500,559996000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃經費6,930千元,較上年度減列 + 高齡者安全安心生活環境科技計畫、建築 + 與都市計畫法規組織及經營管理研究、建 + 築資料電腦化與服務等經費1,346千元。 +2.安全防災經費34,854千元,較上年度減列 + 建築防火安全工程創新科技及應用研發計 + 畫、都市與建築減災與調適科技精進及整 + 合應用發展計畫、鋼構建築複合性災害作 + 用下耐火科技研發計畫等經費5,374千元 + 。 +3.工程技術經費45,064千元,較上年度減列 + 建築技術多元創新與推廣應用精進計畫及 + 建築資訊整合分享與應用研發推廣計畫等 + 經費6,460千元。 +4.環境控制經費473,148千元,較上年度淨 + 增75,253千元,包括: + (1)創新低碳綠建築環境科技計畫及智慧 + 化環境科技發展推廣計畫等經費49,039 + 千元,較上年度減列13,025千元。 + (2)永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動 + 方案(105-108年)總經費1,537,000千 + 元,分4年辦理,105至106年度已編列5 + 36,240千元,本年度續編第3年經費417 + ,515千元,較上年度增列88,278千元。 + (3)性能實驗中心試驗服務計畫6,594千元 + ,與上年度同。" +2018,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3708650100,394739000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費362,475千元,較上年度核實 + 減列人事費等2,457千元。 +2.基本行政工作維持費32,264千元,較上年 + 度減列一般事務費等1,993千元,增列替 + 代役役男服勤管理及訓練等經費687千元 + ,計淨減1,306千元。" +2018,3708651000,1939333000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航務、機務及飛安經費1,820,248千元, + 較上年度淨增257,308千元,包括: + (1)航空類用油、辦理飛行人員學科訓練 + 及空勤機組人員團體保險等經費46,112 + 千元,較上年度減列空勤機組人員團體 + 保險等經費6,712千元,增列派員赴國 + 外接受AS-365N及BEECH型機模擬機訓練 + 等經費9,361千元,計淨增2,649千元。 + (2)黑鷹直升機種子人員訓練暨初次航材 + 籌補計畫總經費6,672,000千元,分7年 + 辦理,103至106年度已編列3,081,413 + 千元,本年度續編第5年經費1,128,255 + 千元,較上年度增列321,055千元。 + (3)飛機維護計畫總經費6,458,840千元, + 分5年辦理,104至106年度已編列2,612 + ,755千元,本年度續編第4年經費645,8 + 81千元,較上年度減列66,396千元。 +2.勤務指揮工作經費15,585千元,較上年度 + 減列購置強化雲端虛擬主機環境建置案儲 + 存設備等經費3,317千元,增列購置個人 + 資料保護設備等經費1,414千元,計淨減1 + ,903千元。 +3.勤務棚廠廳舍興建整修工程經費100,000 + 千元,較上年度淨增55,000千元,包括: + (1)高雄駐地直升機棚廠興建工程計畫總 + 經費463,415千元,分5年辦理,106年 + 度已編列15,000千元,本年度續編第2 + 年經費100,000千元,較上年度增列85, + 000千元。 + (2)上年度台東簡易棚廠興建工程及花蓮 + 神鷹基地整修工程預算業已編竣,所列 + 30,000千元如數減列。 +4.充實直升機周邊設備等經費3,500千元, + 較上年度減列1,500千元,包括: + (1)汰購直升機所需救災救護相關裝備等 + 經費3,500千元,較上年度減列500千元 + 。 + (2)上年度汰換搬運直升機航材所需堆高 + 機1部預算業已編竣,所列1,000千元如 + 數減列。" +2018,3708659000,1500000,交通及運輸設備,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, +2018,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3911010100,7830066000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費7,457,747千元,較上年度核 + 實減列駐外人員人事費195,467千元。 +2.基本行政工作維持費124,268千元,較上 + 年度減列雜項設備費等7,777千元。 +3.檔案處理費24,506千元,較上年度增列其 + 他業務租金等988千元。 +4.資訊處理費214,344千元,較上年度增列 + 駐外機構資通訊安全及服務精進計畫等經 + 費16,606千元。 +5.北美事務協調委員會事務管理2,411千元 + ,較上年度減列一般事務費等74千元。 +6.桃園國際機場接待室基本行政維持6,790 + 千元,較上年度減列其他業務租金等210 + 千元。" +2018,3911011000,222471000,無細項,外交部主管,外交部,外交管理業務,外交支出,8.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費107,173千元,較上 + 年度減列一般事務費等5,673千元。 +2.外交使節會議16,305千元,較上年度減列 + 區域工作會報等經費715千元。 +3.外交領事人員進修23,517千元,較上年度 + 減列教育訓練費2,743千元。 +4.外交獎學金設置898千元,較上年度減列 + 一般事務費2千元。 +5.製作國情資料74,578千元,較上年度減列 + 通訊費等4,989千元。" +2018,3911011300,3023199000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,911, + 181千元,較上年度減列其他業務租金等2 + 0,082千元。 +2.駐外經濟單位基本行政工作維持費26,428 + 千元,與上年度同。 +3.駐外教育單位基本行政工作維持費7,832 + 千元,較上年度減列國外旅費等870千元 + 。 +4.駐外觀光單位基本行政工作維持費8,805 + 千元,較上年度減列通訊費等985千元。 +5.駐外僑務單位基本行政工作維持費12,427 + 千元,較上年度增列國外旅費1,543千元 + 。 +6.駐外科技單位基本行政工作維持費6,792 + 千元,較上年度增列一般事務費等532千 + 元。 +7.駐外文化中心基本行政工作維持費38,494 + 千元,較上年度增列其他業務租金等2,39 + 0千元。 +8.駐外原子能科學發展業務基本行政工作維 + 持費798千元,較上年度減列一般事務費8 + 9千元。 +9.駐外金融單位基本行政工作維持費3,112 + 千元,較上年度增列國外旅費等443千元 + 。 +10.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維 + 持費1,037千元,較上年度減列國外旅費 + 等115千元。 +11.駐外漁業單位基本行政工作維持費6,293 + 千元,較上年度減列國外旅費等1,156千 + 元。" +2018,3911011400,1613811000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.參與國際組織活動302,889千元,較上年 + 度增列參與APEC相關活動等經費7,642千 + 元。 +2.協助各種國際交流756,631千元,較上年 + 度增列13,514千元,包括: + (1)學術交流153,864千元,較上年度增列 + 辦理對學術界交流活動等經費156千元 + 。 + (2)文化交流55,051千元,較上年度減列 + 文化外交等經費8,993千元。 + (3)經貿外交184,215千元,較上年度減列 + 經貿交流活動等經費13,396千元。 + (4)其他國際交流活動363,501千元,較上 + 年度增列協助國際重要非政府組織舉辦 + 各項國際活動等經費35,747千元。 +3.出國訪問179,679千元,較上年度增列國 + 外旅費26,992千元。 +4.訪賓接待374,612千元,較上年度減列亞 + 西及非洲地區訪賓接待等經費5,798千元 + 。" +2018,3911011500,9817980000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作及關懷,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外技術服務1,105,004千元,較上年度 + 增列辦理地理資訊系統加強環境永續合作 + 計畫等經費112,802千元。 +2.加強雙邊及多邊合作8,581,541千元,較 + 上年度增列雙邊合作計畫及亞洲開發銀行 + 合作計畫等經費578,649千元。 +3.對國際之關懷救助及重建131,435千元, + 較上年度增列辦理參與全球反恐人道援助 + 計畫等經費8,346千元。" +2018,3911019000,446367000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.6.1, +2018,3911019800,70000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2018,391101A000,1565727000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.8, +2018,3911100100,246108000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費215,053千元,較上年度核實 + 減列人事費5,800千元。 +2.基本行政工作維持費31,055千元,較上年 + 度減列資訊軟硬體設備費等5,174千元。" +2018,3911101000,1176143000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費49,769千元,較上年 + 度減列資訊設備費等3,654千元。 +2.印刷及製作護照1,037,367千元,較上年 + 度減列印製晶片護照等經費33,315千元。 +3.印製申請證照表件及須知19,824千元,較 + 上年度增列印製文件證明書專用表件經費 + 205千元。 +4.加強領務服務工作55,127千元,較上年度 + 減列海外旅遊安全資訊宣導等經費9,006 + 千元。 +5.領務電信傳遞9,645千元,較上年度增列 + 通訊費564千元。 +6.領務分支機構工作維持費4,411千元,較 + 上年度減列業務費等490千元。" +2018,3911109000,0,交通及運輸設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, +2018,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3911200100,65637000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費49,402千元,較上年度核實減 + 列人事費2,248千元。 +2.基本行政工作維持費16,235千元,較上年 + 度減列水電費等546千元。" +2018,3911201000,16018000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, +2018,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,4614010100,661248000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費264,175千元,較上年度核實 + 減列人事費4,104千元。 +2.基本行政工作維持費397,073千元,較上 + 年度減列支援勤務及維護管理等經費3,91 + 8千元。" +2018,4614011000,294411000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.戰略規劃及國防評估203,261千元,較上 + 年度增列國防安全與國際戰略研究等經費 + 135,640千元。 +2.國防資源管理47,267千元,較上年度增列 + 軍人保險監理會等經費2,307千元。 +3.法務及督考43,883千元,較上年度增列內 + 部控制(內部稽核)等經費2,869千元。" +2018,5214011000,47500000,無細項,國防部主管,國防部,一般科學研究,科學支出,9.1.3,"本年度預算數47,500千元,係辦理國防科技 +學術合作計畫,較上年度增列武器系統研發 +等經費475千元。" +2018,5214012000,19100000,無細項,國防部主管,國防部,科技專案,科學支出,9.1.4,"本年度預算數19,100千元,係新增辦理強化 +網路資安事件通報應變與橫向協調作業機制 +計畫經費。" +2018,4614020100,3706782000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部930,505千元。 + (2)海軍司令部407,099千元。 + (3)空軍司令部508,662千元。 + (4)後備指揮部225,217千元。 + (5)憲兵指揮部79,200千元。 + (6)政治作戰局390,910千元。 + (7)軍備局91,933千元。 + (8)主計局129,665千元。 + (9)軍醫局551,141千元。 + (10)國防大學29,460千元。 + (11)中正國防幹部預備學校4,211千元。 + (12)參謀本部221,678千元。 + (13)軍事情報局29,004千元。 + (14)電訊發展室53,784千元。 + (15)資通電軍指揮部45,312千元。 + (16)院檢單位9,001千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)人事行政經費355,170千元,較上年度 + 增列精進士官制度等經費850千元。 + (2)情報及測量作業經費246,729千元,較 + 上年度減列情報訓練及講習等經費8,06 + 4千元。 + (3)法務及法制作業經費20,796千元,與 + 上年度同。 + (4)採購及外購軍品作業經費218,869千元 + ,較上年度增列外購軍品運輸接轉作業 + 等經費19,926千元。 + (5)史政作業經費12,745千元,較上年度 + 增列左營軍區故事館展示圖臺維護等經 + 費2,740千元。 + (6)計畫管理作業經費9,916千元,較上年 + 度減列建案及計畫管理作業等經費200 + 千元。 + (7)效益評估作業經費1,744千元,與上年 + 度同。 + (8)官兵權益保障作業經費5,498千元,與 + 上年度同。 + (9)研考作業經費2,216千元,與上年度同 + 。 + (10)主計作業經費52,679千元,與上年度 + 同。 + (11)行政事務經費1,402,123千元,較上 + 年度增列新編成單位業務費4,555千元 + 。 + (12)其他作業經費84,959千元,與上年度 + 同。 + (13)國會連絡作業經費2,880千元,較上 + 年度增列國會行政等經費3千元。 + (14)案管作業經費44,556千元,較上年度 + 增列公文系統提升等經費6,269千元。 + (15)督察作業經費38,413千元,較上年度 + 增列軍紀及飛安督察等經費1,560千元 + 。 + (16)政戰綜合作業經費544,666千元,較 + 上年度增列九三軍人節系列活動等經費 + 24,791千元。 + (17)軍事醫療作業經費574,336千元,較 + 上年度增列公有建築物耐震評估及補強 + 等經費73,193千元。 + (18)軍眷服務經費88,487千元,較上年度 + 減列慈仁八村結構補強工程等經費9,87 + 9千元。" +2018,4614020200,886072000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政管理經費755,912千元,較上年度增 + 列情報作業設備汰換等經費9,839千元。 +2.情報教育訓練經費50,922千元,較上年度 + 增列室內靶場及多功能(演習)教室修繕 + 等經費7,407千元。 +3.情報建築及設備經費79,238千元,較上年 + 度增列光纖訊號傳輸系統設備購置等經費 + 6,318千元。" +2018,4614021200,7178247000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部1,270,752千元。 + (2)海軍司令部462,723千元。 + (3)空軍司令部2,979,763千元。 + (4)後備指揮部594,527千元。 + (5)憲兵指揮部100,995千元。 + (6)政治作戰局8,028千元。 + (7)軍備局14,704千元。 + (8)主計局31,200千元。 + (9)軍醫局66,462千元。 + (10)國防大學282,146千元。 + (11)中正國防幹部預備學校40,562千元。 + (12)參謀本部1,299,140千元。 + (13)軍事情報局8,013千元。 + (14)電訊發展室4,484千元。 + (15)資通電軍指揮部14,330千元。 + (16)院檢單位418千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)軍事書籍編印經費15,342千元,較上 + 年度減列軍事期刊印製等經費2,292千 + 元。 + (2)教育行政經費1,749,296千元,較上年 + 度增列委託民間校院辦理大學儲備軍�� + 甄選等經費97,348千元。 + (3)動員整備經費376,205千元,較上年度 + 增列後備軍人志願短期入營服役等經費 + 18,000千元。 + (4)部隊特別補助經費290,378千元,較上 + 年度增列新編成單位業務費696千元。 + (5)作戰綜合作業經費820,150千元,較上 + 年度減列教勤召訓練作業等經費18,000 + 千元。 + (6)訓練綜合作業經費3,926,876千元,較 + 上年度減列F-16型機後續訓練等經費11 + 3,570千元。" +2018,4614021400,67754277000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部21,014,150千元。 + (2)海軍司令部16,701,761千元。 + (3)空軍司令部26,242,786千元。 + (4)後備指揮部268,113千元。 + (5)憲兵指揮部747,428千元。 + (6)政治作戰局61,622千元。 + (7)軍備局225,774千元。 + (8)主計局28,630千元。 + (9)軍醫局370,687千元。 + (10)國防大學238,915千元。 + (11)中正國防幹部預備學校54,176千元。 + (12)參謀本部462,625千元。 + (13)軍事情報局62,214千元。 + (14)電訊發展室63,218千元。 + (15)資通電軍指揮部1,198,416千元。 + (16)院檢單位13,762千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)一般彈藥購製與維護經費3,675,951千 + 元,較上年度增列彈藥採購等經費407, + 203千元。 + (2)運輸作業經費535,610千元,較上年減 + 列公務車輛租賃等經費3,000千元。 + (3)後勤綜合勤務經費587,026千元,較上 + 年度減列國防科技基礎與應用研究計畫 + 審查等經費4,420千元。 + (4)設施修繕維護與管理經費2,071,174千 + 元,與上年度同。 + (5)營產管理經費249,660千元,較上年度 + 增列職務官舍整修工程等經費12,466千 + 元。 + (6)水電供應經費3,004,243千元,與上年 + 度同。 + (7)一般作戰設施經費182,150千元,與上 + 年度同。 + (8)通信電子與資訊管理經費2,174,424千 + 元,較上年度增列電腦作業軟體授權等 + 經費40,435千元。 + (9)電腦兵棋作業經費65,266千元,較上 + 年度增列演訓用電腦設備汰換等經費6, + 543千元。 + (10)軍事單位裝備零附件購製及保修經費 + 45,544,935千元,較上年度增列各項裝 + 備維保及零附件採購等經費1,440,946 + 千元。 + (11)後勤補給支援經費9,663,838千元, + 較上年度減列服裝購製等經費17,901千 + 元。" +2018,4614021500,53813401000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部11,603,461千元。 + (2)海軍司令部9,905,249千元。 + (3)空軍司令部31,718,598千元。 + (4)後備指揮部26,456千元。 + (5)憲兵指揮部183,678千元。 + (6)政治作戰局50,057千元。 + (7)軍備局55,670千元。 + (8)軍醫局160,082千元。 + (9)國防大學286千元。 + (10)中正國防幹部預備學校79千元。 + (11)軍事情報局5,425千元。 + (12)電訊發展室597千元。 + (13)資通電軍指揮部103,763千元。 +2.本年度預算數之內容如下: + (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費51, + 437,361千元,包括: + <1>裝步戰鬥車計畫總經費58,155,726 + 千元,95-110年執行,以前年度已編 + 列29,042,548千元,本年度編列1,74 + 8,440千元。 + <2>國軍重要指揮所防護裝備整備計畫 + 總經費621,527千元,101-107年執行 + ,以前年度已編列499,123千元,本 + 年度編列122,404千元。 + <3>國軍生物偵檢裝備整備計畫總經費3 + 27,120千元,101-107年執行,以前 + 年度已編列269,120千元,本年度編 + 列58,000千元。 + <4>偵防車汰換計畫總經費41,462千元 + ,104-108年執行,以前年度已編列2 + 5,275千元,本年度編列10,729千元 + 。 + <5>國軍防護面具計畫總經費916,673千 + 元,105-113年執行,以前年度已編 + 列190,959千元,本年度編列82,565 + 千元。 + <6>國軍化生放核威脅預測與防護預警 + 系統計畫總經費365,910千元,106-1 + 07年執行,以前年度已編列86,825千 + 元,本年度編列279,085千元。 + <7>叉動車缺裝補充暨逾齡汰換籌購計 + 畫總經費33,301千元,106-107年執 + 行,以前年度已編列13,880千元,本 + 年度編列19,421千元。 + <8>國軍消防車籌購計畫總經費916,734 + 千元,106-108年執行,以前年度已 + 編列70,518千元,本年度編列350,59 + 0千元。 + <9>國軍輕型消毒器計畫總經費448,327 + 千元,106-109年執行,以前年度已 + 編列119,964千元,本年度編列143,0 + 34千元。 + <10>國軍多功能雷觀機計畫總經費2,08 + 2,500千元,107-111年執行,本年度 + 編列316,180千元。 + <11>陸軍司令部新型通用直升機計畫總 + 經費84,201,964千元,97-109年執行 + ,以前年度已編列59,414,805千元, + 本年度編列5,787,486千元。 + <12>陸軍司令部沐浴機籌購計畫總經費 + 47,046千元,105-108年執行,以前 + 年度已編列19,896千元,本年度編列 + 11,639千元。 + <13>陸軍司令部陸航機隊維保能量整合 + 計畫總經費2,272,750千元,105-109 + 年執行,以前年度已編列705,057千 + 元,本年度編列883,714千元。 + <14>陸軍司令部國軍地面部隊C4ISR系 + 統-先導生產階段計畫總經費2,380,5 + 00千元,105-110年執行,以前年度 + 已編列420,099千元,本年度編列620 + ,703千元。 + <15>陸軍司令部傾卸車計畫總經費676, + 212千元,106-109年執行,以前年度 + 已編列64,402千元,本年度編列169, + 053千元。 + <16>陸軍司令部第二代砲兵戰、技術射 + 擊指揮系統計畫總經費47,304千元, + 107-108年執行,本年度編列3,166千 + 元。 + <17>陸軍司令部保修收集站工程車研改 + 計畫經費9,000千元。 + <18>陸軍司令部生命探測器計畫總經費 + 31,888千元,107-108年執行,本年 + 度編列15,944千元。 + <19>陸軍司令部特戰部隊武器裝備計畫 + 總經費49,811千元,107-108年執行 + ,本年度編列33,939千元。 + <20>陸軍司令部化生放核防護研究中心 + 儀器裝備整備計畫總經費166,582千 + 元,107-109年執行,本年度編列2,3 + 84千元。 + <21>陸軍司令部多用途橋車計畫總經費 + 250,770千元,107-109年執行,本年 + 度編列75,231千元。 + <22>陸軍司令部個人成套潛水裝備計畫 + 總經費160,383千元,107-110年執行 + ,本年度編列40,096千元。 + <23>陸軍司令部新型手槍計畫總經費36 + 7,524千元,107-110年執行,本年度 + 編列45,280千元。 + <24>海軍司令部籌獲美派里級巡防艦計 + 畫總經費5,490,827千元,103-107年 + 執行,以前年度已編列5,440,829千 + 元,本年度編列49,998千元。 + <25>海軍司令部AAV7兩棲突擊車缺裝補 + 充計畫總經費5,762,761千元,104-1 + 10年執行,以前年度已編列2,450,89 + 8千元,本年度編列1,558,098千元。 + <26>海軍司令部各式靶機具採購計畫總 + 經費177,235千元,104-108年執行, + 以前年度已編列88,640千元,本年度 + 編列27,655千元。 + <27>海軍司令部汰換廠務機具裝備及設 + 施計畫總經費221,646千元,105-107 + 年執行,以前年度已編列137,646千 + 元,本年度編列84,000千元。 + <28>海軍司令部特種作戰突擊艇暨硬殼 + 充氣艇籌建計畫總經費820,600千元 + ,105-109年執行,以前年度已編列7 + 0,300千元,本年度編列145,928千元 + 。 + <29>海軍司令部潛艦國造第一階段合約 + 設計計畫總經費2,991,728千元,105 + -109年執行,以前年度已編列1,147, + 229千元,本年度編列575,808千元。 + <30>海軍司令部新一代飛彈巡防艦-第 + 一階段合約設計計畫總經費49,050千 + 元,106-107年執行,以前年度已編 + 列24,525千元,本年度編列24,525千 + 元。 + <31>海軍司令部浮塢新建計畫總經費70 + 1,646千元,106-109年執行,以前年 + 度已編列3,858千元,本年度編列27, + 799千元。 + <32>海軍司令部快速布雷艇計畫總經費 + 915,832千元,106-110年執行,以前 + 年度已編列33,820千元,本年度編列 + 135,598千元。 + <33>海軍司令部籌獲新型兩棲船塢運輸 + 艦-第二階段原型艦籌建計畫總經費6 + ,291,073千元,106-110年執行,以 + 前年度已編列1,320,520千元,本年 + 度編列1,133,284千元。 + <34>海軍司令部機動飛彈車計畫總經費 + 13,676,667千元,106-112年執行, + 以前年度已編列171,266千元,本年 + 度編列583,520千元。 + <35>海軍司令部高效能艦艇後續量產( + 第一批)計畫總經費14,427,763千元 + ,106-114年執行,以前年度已編列5 + 1,000千元,本年度編列1,739,476千 + 元。 + <36>海軍司令部新購BLOCK1B方陣快砲 + 計畫總經費10,123,232千元,106-11 + 4年執行,以前年度已編列278,913千 + 元,本年度編列209,270千元。 + <37>海軍司令部劍龍級潛艦戰鬥系統提 + 升計畫總經費7,407,711千元,107-1 + 11年執行,本年度編列2,592,698千 + 元。 + <38>海軍司令部長程潛射重型魚雷計畫 + 總經費4,692,961千元,107-111年執 + 行,本年度編列187,698千元。 + <39>空軍司令部P-3C長程定翼反潛機計 + 畫總經費47,628,099千元,96-107年 + 執行,以前年度已編列45,711,636千 + 元,本年度編列1,916,463千元。 + <40>空軍司令部愛二性能提升及採購愛 + 三計畫總經費178,681,789千元,96- + 110年執行,以前年度已編列147,684 + ,491千元,本年度編列3,546,767千 + 元。 + <41>空軍司令部F-16A/B型戰機性能提 + 升計畫總經費129,501,761千元,101 + -112年執行,以前年度已編列87,548 + ,276千元,本年度編列9,011,867千 + 元。 + <42>空軍司令部後續IDF戰機性能提升 + 計畫總經費17,151,447千元,103-10 + 7年執行,以前年度已編列16,100,06 + 9千元,本年度編列1,051,378千元。 + <43>空軍司令部陸基防空飛彈系統計畫 + 總經費74,822,686千元,104-113年 + 執行,以前年度已編列17,668,023千 + 元,本年度編列11,239,614千元。 + <44>空軍司令部新式高級教訓機計畫總 + 經費68,604,869千元,106-117年執 + 行,以前年度已編列549,095千元, + 本年度編列4,519,635千元。 + <45>空軍司令部空對面戰術研發-干擾 + 效益戰裁分析系統籌建計畫總經費45 + ,100千元,106-108年執行,以前年 + 度已編列19,100千元,本年度編列23 + ,900千元。 + <46>憲兵指揮部憲兵隊勤務車輛計畫總 + 經費48,798千元,105-108年執行, + 以前年度已編列25,236千元,本年度 + 編列10,476千元。 + <47>憲兵指揮部警備運輸車計畫總經費 + 137,250千元,107-109年執行,本年 + 度編列51,900千元。 + <48>憲兵指揮部軍事偵察裝備計畫總經 + 費137,309千元,107-109年執行,本 + 年度編列61,889千元。 + <49>憲兵指揮部電腦鑑識及科技偵查實 + 驗室計畫總經費44,910千元,107-10 + 8年執行,本年度編列19,960千元。 + <50>憲兵指揮部特種作戰武器裝備計畫 + 總經費48,815千元,107-109年執行 + ,本年度編列24,460千元。 + <51>軍備局輪型迫砲車研製計畫總經費 + 108,850千元,106-108年執行,以前 + 年度已編列42,583千元,本年度編列 + 51,820千元。 + <52>軍備局物資(裝備)空投傘研製計 + 畫總經費8,460千元,107-109年執行 + ,本年度編列3,794千元。 + (2)政戰裝備經費70,338千元,包括: + <1>國軍政教視聽器材計畫總經費156,5 + 55千元,105-108年執行,以前年度 + 已編列89,720千元,本年度編列30,6 + 62千元。 + <2>政治作戰局特種車輛暨周邊設備汰 + 換計畫總經費38,087千元,105-107 + 年執行,以前年度已編列24,227千元 + ,本年度編列13,860千元。 + <3>政治作戰局心戰訊息偵蒐系統整備 + 計畫總經費45,795千元,106-107年 + 執行,以前年度已編列19,979千元, + 本年度編列25,816千元。 + (3)採購及外購軍品作業經費158,622千元 + 。 + (4)訓練模擬儀器經費1,144,324千元,包 + 括: + <1>陸軍司令部實兵模擬接戰系統計畫 + 總經費968,878千元,106-108年執行 + ,以前年度已編列158,722千元,本 + 年度編列392,622千元。 + <2>陸軍司令部直升機作戰訓練系統(H + TTS)計畫總經費740,412千元,106- + 110年執行,以前年度已編列8,750千 + 元,本年度編列284,617千元。 + <3>陸軍司令部LSB重框橋架設、雷區、 + 障礙物、爆破設置模擬系統計畫總經 + 費47,746千元,107-108年執行,本 + 年度編列26,958千元。 + <4>陸軍司令部八輪甲車模訓館暨組合 + 訓練模擬系統計畫總經費938,192千 + 元,107-110年執行,本年度編列123 + ,792千元。 + <5>陸軍司令部組合式陸區實體模擬器- + 韌體提升計畫經費9,016千元。 + <6>陸軍司令部T91模訓館系統提升計畫 + 經費11,903千元。 + <7>海軍司令部海練四號教練儀性能提 + 升計畫總經費300,000千元,104-107 + 年執行,以前年度已編列227,702千 + 元,本年度編列72,298千元。 + <8>空軍司令部空軍軍官學校T-34型模 + 擬機性能提升計畫總經費134,667千 + 元,107-109年執行,本年度編列64, + 586千元。 + <9>軍醫局戰術戰傷及災難事故救護訓 + 練系統暨設施計畫總經費901,578千 + 元,107-111年執行,本年度編列158 + ,532千元。 + (5)一般通電裝備經費982,073千元,包括 + : + <1>戰甲砲車車內通話系統缺裝補充計 + 畫總經費831,876千元,107-109年執 + 行,本年度編列130,493千元。 + <2>陸軍司令部手持式無線電機缺裝補 + 充計畫總經費48,942千元,105-108 + 年執行,以前年度已編列14,267千元 + ,本年度編列9,073千元。 + <3>陸軍司令部陸航基地塔臺(通信) + 換裝計畫總經費423,084千元,106-1 + 08年執行,以前年度已編列99,735千 + 元,本年度編列206,488千元。 + <4>海軍司令部重要指管單位暨雷達站 + 電子防護計畫總經費281,978千元,1 + 03-107年執行,以前年度已編列267, + 955千元,本年度編列14,023千元。 + <5>海軍司令部陸戰隊整合通信系統計 + 畫總經費116,000千元,105-107年執 + 行,以前年度已編列63,800千元,本 + 年度編列52,200千元。 + <6>海軍司令部基地通信遙控系統提升 + 計畫總經費448,654千元,105-108年 + 執行,以前年度已編列134,563千元 + ,本年度編列142,301千元。 + <7>海軍司令部劍龍級艦電戰系統性能 + 提升計畫總經費290,150千元,105-1 + 09年執行,以前年度已編列90,399千 + 元,本年度編列101,447千元。 + <8>海軍司令部遠程機動雷達車組建置 + 計畫總經費457,514千元,106-110年 + 執行,以前年度已編列46,034千元, + 本年度編列46,034千元。 + <9>海軍司令部艦艇導航雷達換裝計畫 + 總經費289,150千元,106-108年執行 + ,以前年度已編列62,634千元,本年 + 度編列114,209千元。 + <10>海軍司令部AN/SLQ-32電戰系統提 + 升計畫總經費1,993,200千元,107-1 + 12年執行,本年度編列65,840千元。 + <11>資通電軍指揮部網傳作業設備汰換 + 計畫總經費296,481千元,106-108年 + 執行,以前年度已編列82,968千元, + 本年度編列99,965千元。 + (6)一般武器先期選擇與採購準備經費20, + 683千元。" +2018,4614021900,151124126000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部5,913,850千元。 + (2)海軍司令部2,048,852千元。 + (3)空軍司令部1,997,063千元。 + (4)後備指揮部12,582,545千元。 + (5)憲兵指揮部79,814千元。 + (6)政治作戰局12,089千元。 + (7)軍備局847,548千元。 + (8)主計局126,753,255千元。 + (9)軍醫局154,943千元。 + (10)國防大學23,086千元。 + (11)中正國防幹部預備學校9,823千元。 + (12)參謀本部439,962千元。 + (13)軍事情報局28,579千元。 + (14)電訊發展室166,557千元。 + (15)資通電軍指揮部65,453千元。 + (16)院檢單位707千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)薪餉57,552,073千元,較上年度增列1 + ,535,392千元。 + (2)各項加給69,133,004千元,較上年度 + 增列2,629,132千元。 + (3)主副食與口糧4,932,379千元,較上年 + 度減列354,404千元。 + (4)各類人員保險及作業12,822,278千元 + ,較上年度增列2,647,452千元。 + (5)各類人員退撫儲金補助6,230,064千元 + ,較上年度減列81,353千元。 + (6)駐外人員薪給454,328千元,較上年度 + 增列18,178千元。" +2018,4614028100,9245017000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, +2018,4614029000,256940000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: +1.陸軍司令部655,966千元。 +2.海軍司令部205,851千元。 +3.空軍司令部928,202千元。 +4.後備指揮部4,400千元。 +5.憲兵指揮部124,317千元。 +6.政治作戰局8,474千元。 +7.軍備局264,005千元。 +8.主計局820千元。 +9.軍醫局1,283,488千元。 +10.國防大學191,315千元。 +11.中正國防幹部預備學校32,209千元。 +12.參謀本部5,650千元。 +13.軍事情報局3,642千元。 +14.電訊發展室4,379千元。 +15.資通電軍指揮部112,841千元。" +2018,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 +2018,461402B000,12074753000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, +2018,5214021800,282598000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部3,000千元。 + (2)海軍司令部1,600千元。 + (3)空軍司令部2,100千元。 + (4)軍備局195,900千元。 + (5)軍醫局79,998千元。 +2.本年度預算數之內容如下: + (1)軍品研發經費202,600千元,包括: + <1>陸、海、空軍司令部軍品研發經費6 + ,700千元。 + <2>軍備局軍民通用之高功率模組產業 + 及應用生根計畫總經費405,923千元 + ,104-107年執行,以前年度已編列2 + 97,023千元,本年度編列108,900千 + 元。 + <3>軍備局航太級大型化積層製造技術 + 開發與驗證計畫總經費360,000千元 + ,106-109年執行,以前年度已編列8 + 3,600千元,本年度編列87,000千元 + 。 + (2)醫學研究經費79,998千元,包括: + <1>軍醫局生物防護研究計畫總經費200 + ,740千元,103-107年執行,以前年 + 度已編列165,742千元,本年度編列3 + 4,998千元。 + <2>軍醫局國防醫學研究計畫經費45,00 + 0千元。" +2018,521402C000,7946250000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, +2018,7114022300,921593000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部259,884千元。 + (2)海軍司令部184,996千元。 + (3)空軍司令部274,290千元。 + (4)後備指揮部19,360千元。 + (5)憲兵指揮部7,394千元。 + (6)政治作戰局1,389千元。 + (7)軍備局94,163千元。 + (8)主計局162千元。 + (9)軍醫局41,618千元。 + (10)國防大學20,863千元。 + (11)中正國防幹部預備學校2,047千元。 + (12)參謀本部736千元。 + (13)軍事情報局1,877千元。 + (14)電訊發展室6,455千元。 + (15)資通電軍指揮部4,540千元。 + (16)院檢單位1,819千元。 +2.本年度預算數921,593千元,係環保設施 + 維護經費,較上年度增列土壤及地下水污 + 染整治等經費33,843千元。" +2018,7614022100,1316000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.撫卹與撫慰金1,130,000千元,較上年度 + 減列40,000千元。 +2.遺族援護186,000千元,較上年度減列6,0 + 00千元。" +2018,8914022200,1246000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.軍人子女教育補助108,600千元,較上年 + 度減列15,188千元。 +2.軍眷實物代金7,400千元,較上年度減列1 + 00千元。 +3.軍眷水電補助580,000千元,較上年度減 + 列31,010千元。 +4.軍眷生育、婚喪補助550,000千元,較上 + 年度減列60,900千元。" +2018,4017010100,432621000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費334,077千元,較上年度核實 + 減列人事費6,541千元。 +2.基本行政工作維持費98,544千元,較上年 + 度減列國外旅費等2,620千元。" +2018,4017010200,38325000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數38,325千元,係辦理學員訓練 +所需經費,較上年度減列教學物品等經費1, +430千元。" +2018,4017010300,48713000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數48,713千元,係辦理促進民間 +參與公共建設所需經費,較上年度減列5,79 +0千元。其中協助各機關推動民間參與公共 +建設中程計畫(106至109年)總經費439,040 +千元,分4年辦理,106年度已編列51,835千 +元,本年度續編第2年經費46,445千元。" +2018,4017019000,131443000,營建工程,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.4.1, +2018,4017019800,3720000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,5917016000,95246000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.6,"本年度預算數95,246千元,係對亞洲開發銀 +行第12期亞洲開發基金捐助,總金額397,56 +0千元,分4年捐助,106年度已編列99,390 +千元,本年度續編第2年經費95,246千元, +較上年度減列4,144千元。" +2018,5917016100,7722324000,無細項,財政部主管,財政部,填補行政院公營事業民營化基金,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數7,722,324千元,係補助行政 +院公營事業民營化基金,支應公營事業移轉 +民營時,政府應負擔之加發6個月薪給、補 +償各項損失與民營化前退休人員退休撫卹給 +付及三節慰問金、早期退休人員生活困難特 +別照護金等經費,較上年度增列176,513千 +元。" +2018,5917018000,1800000000,中國輸出入銀行,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.8.1, +2018,5917018200,0,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.9.1, +2018,6117015500,14425323000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.10,"本年度預算數14,425,323千元,係撥補公教 +人員屬於88年5月30日以前之保險年資應計 +給之養老給付金額等,較上年度減列654,15 +3千元。" +2018,4017100100,319309000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行��,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費296,924千元,較上年度核實 + 減列人事費9,705千元。 +2.基本行政工作維持費22,385千元,較上年 + 度減列水電費、通訊費及國外旅費等3,44 + 2千元,增列設置及改善檔案庫房等經費1 + ,250千元,計淨減2,192千元。" +2018,4017101000,366566000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國庫及支付管理19,983千元,較上年度減 + 列各項會議資料印製費等319千元。 +2.債務管理作業845千元,較上年度減列中 + 央政府公債宣導等經費597千元。 +3.財務規劃作業384千元,較上年度減列各 + 類書表印製費等42千元。 +4.公股管理作業4,682千元,較上年度減列 + 辦理委託書徵求作業等經費1,854千元。 +5.菸酒管理作業35,264千元,較上年度減列 + 緝獲違規酒品案件獎勵金及海關協助辦理 + 進口酒類取樣業務等經費1,298千元,增 + 列委託辦理優質酒類認證計畫及進口酒類 + 衛生查驗事宜等經費5,044千元,計淨增3 + ,746千元。 +6.國庫資訊作業32,828千元,較上年度減列 + 資訊服務費及資訊軟硬體設備費等3,381 + 千元,增列通訊費等604千元,計淨減2,7 + 77千元。 +7.私劣菸品查緝作業220,850千元,較上年 + 度減列48,970千元。 +8.公益彩券回饋金分配作業51,730千元,較 + 上年度減列公益彩券經銷商安全防護計畫 + 、意外傷害保險及儲蓄保險暨轉業補助等 + 經費22,370千元。" +2018,4017109800,840000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,8117104500,114704165000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.4,"本年度預算數114,704,165千元,係中央政 +府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 +款等利息費用,較上年度增列2,956,079千 +元。" +2018,8217104600,407652000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.5,"本年度預算數407,652千元,係辦理國債發 +行及還本付息所需經費,與上年度同。" +2018,8617102000,9622400000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.6,"本年度預算數9,622,400千元,係金融營業 +稅依加值型及非加值型營業稅法第11條規定 +,撥入金融業特別準備金期間,依財政收支 +劃分法規定,補足地方各級政府因統籌分配 +款所減少之收入,較上年度減列440,380千 +元。" +2018,4017200100,368075000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費343,143千元,較上年度核實 + 減列人事費6,222千元。 +2.基本行政工作維持費24,932千元,較上年 + 度增列設置及改善檔案庫房等經費2,379 + 千元。" +2018,4017201000,21704000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.革新稅制改善稅政經費5,380千元,較上 + 年度減列委託研究經費、物品及國外旅費 + 等1,089千元。 +2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費1,536千 + 元,較上年度減列編印稅法輯要及法令彙 + 編等經費139千元。 +3.稅務稽核及稽徵業務經費2,290千元,較 + 上年度減列國內旅費等464千元。 +4.稅務行政管理經費1,848千元,較上年度 + 增列資訊安全管理系統(ISMS)導入及驗證 + 委外服務費等16千元。 +5.防制菸品稅捐逃漏經費10,650千元,較上 + 年度減列18,350千元。" +2018,4017205000,10519816000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數10,519,816千元,係依加值型 +及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 +收入總額提撥3%作為統一發票給獎及推行經 +費,較上年度增列580,142千元。其中新增 +統一發票中獎清冊資料庫及應用系統建置計 +畫總經費379,000千元,分4年辦理,本年度 +編列第1年經費4,000千元。" +2018,4017209000,8720000,營建工程,財政部主管,賦稅署,一般建築及設備,財務支出,10.3.4.1, +2018,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,8617202000,1967448000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方政府土地增值稅款短少補助492,345 + 千元,係土地增值稅稅率調降及適用自用 + 住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬後 + ,依據土地稅法第33條第2項及第34條第6 + 項規定,撥補直轄市及縣(市)政府106 + 年度稅收之實質損失,較上年��增列76,1 + 19千元。 +2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助1,475, + 103千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 + 稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 + 之1規定,撥補直轄市、縣市政府及鄉( + 鎮、市)公所106年度稅收之實質損失, + 較上年度減列803,827千元。" +2018,4017250100,2077872000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,923,564千元,較上年度核 + 實減列人事費5,231千元。 +2.基本行政工作維持費154,308千元,較上 + 年度減列辦公廳舍租金16,918千元,增列 + 辦公廳舍整修等經費14,313千元,計淨減 + 2,605千元。" +2018,4017250200,239490000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費14,506千元,較上年 + 度減列印製各項宣導文宣等經費458千元 + 。 +2.直接稅稽徵經費57,022千元,較上年度增 + 列強化綜合所得稅結算申報服務措施等經 + 費2,012千元。 +3.稅款徵收及處理經費63,736千元,較上年 + 度減列承受行政執行署各分署無法拍定不 + 動產相關稅費等16,774千元。 +4.間接稅稽徵經費62,084千元,較上年度減 + 列證券暨期貨交易稅代徵人獎金等7,800 + 千元。 +5.法務案件處理經費11,171千元,較上年度 + 減列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 + 等6,884千元。 +6.電子處理及運用經費30,971千元,較上年 + 度減列電子作業用耗材等經費4,555千元 + 。" +2018,4017259000,8365000,營建工程,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, +2018,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,4017270100,1379452000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,300,536千元,較上年度核 + 實減列人事費2,535千元。 +2.基本行政工作維持費78,916千元,較上年 + 度減列老舊建築物耐震能力評估及辦公廳 + 舍外牆整修工程等經費21,104千元,增列 + 電梯設備整修工程及OA隔屏汰換等經費3, + 405千元,計淨減17,699千元。" +2018,4017270200,155751000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費8,863千元,較上年 + 度減列書表印製及國內旅費等467千元。 +2.直接稅稽徵經費32,970千元,較上年度增 + 列強化綜合所得稅結算申報服務措施等經 + 費1,447千元。 +3.稅款徵收及處理經費55,053千元,較上年 + 度增列承受行政執行署無法拍定不動產相 + 關應納稅費等16,453千元。 +4.間接稅稽徵經費30,375千元,較上年度減 + 列文具紙張等經費46千元。 +5.法務案件處理經費7,319千元,較上年度 + 增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 + 等2,110千元。 +6.電子處理及運用經費21,171千元,較上年 + 度減列數據通訊網路租金及資訊服務費等 + 3,019千元。" +2018,4017279000,3106000,營建工程,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, +2018,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,4017290100,2225379000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,052,022千元,較上年度核 + 實減列人事費34,740千元。 +2.基本行政工作維持費173,357千元,較上 + 年度減列辦公廳舍租金等17,308千元,增 + 列辦公廳舍整修及三重稽徵所辦公室搬遷 + 等經費13,071千元,計淨減4,237千元。" +2018,4017290200,341506000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費8,473千元,較上年 + 度減列納稅服務所需物品及宣導等經費83 + 1千元。 +2.直接稅稽徵經費93,623千元,較上年度減 + 列印製綜合所得稅結算各項書表等經費1, + 654千元,增列辦理強化綜合所得稅結算 + 申報服務措施等經費4,815千元,計淨增3 + ,161千元。 +3.稅款徵收及處理經費106,644千元,較上 + 年度增列郵資等經費5,139千元。 +4.間接稅稽徵經費70,201千元,較上年度減 + 列證券交易稅代徵人獎金等3,418千元, + 增列配合跨境電商課稅新制作業等經費4, + 641千元,計淨增1,223千元。 +5.法務案件處理經費22,440千元,較上年度 + 減列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 + 等1,107千元。 +6.電子處理及運用經費40,125千元,較上年 + 度減列汰購端末設備等經費33,560千元, + 增列綜所稅結算申報期間資訊環境建置委 + 外服務等經費5,707千元,計淨減27,853 + 千元。" +2018,4017299000,6810000,營建工程,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, +2018,4017299800,600000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2018,4017310100,1958141000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,844,303千元,較上年度減 + 列撥補勞工退休準備金專戶等經費36,246 + 千元。 +2.基本行政工作維持費113,838千元,較上 + 年度減列大智稽徵所辦公室搬遷、裝修及 + 電費等30,377千元,增列員林稽徵所合署 + 辦公廳舍增設電梯及屋頂滲水整修等經費 + 11,119千元,計淨減19,258千元。" +2018,4017310200,222301000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費8,450千元,較上年 + 度減列租稅宣導等經費475千元,增列辦 + 理促進性別平等工作及叫號機系統安裝拆 + 卸等經費613千元,計淨增138千元。 +2.直接稅稽徵經費68,310千元,較上年度增 + 列強化綜合所得稅結算申報服務措施等經 + 費2,239千元。 +3.稅款徵收及處理經費66,456千元,較上年 + 度減列公告費及金融機構查詢資料等經費 + 661千元,增列辦理欠稅移送行政執行案 + 件必要費用等3,672千元,計淨增3,011千 + 元。 +4.間接稅稽徵經費43,476千元,較上年度減 + 列證券及期貨代徵人獎金等1,089千元, + 增列金融機構查詢資料等經費1,659千元 + ,計淨增570千元。 +5.法務案件處理經費10,137千元,較上年度 + 減列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 + 等4,112千元,增列因應納稅者權利保護 + 法施行相關作業等經費1,501千元,計淨 + 減2,611千元。 +6.電子處理及運用經費25,472千元,較上年 + 度減列電子耗材及資訊服務費等3,685千 + 元。" +2018,4017319000,71201000,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, +2018,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,4017330100,1576929000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,441,471千元,較上年度增 + 列撥補勞工退休準備金專戶差額及員工薪 + 俸晉級差額等經費29,367千元。 +2.基本行政工作維持費135,458千元,較上 + 年度減列辦公廳舍租金等5,638千元,增 + 列新營分局辦公廳舍搬遷裝修、天花板修 + 繕、公有建築物耐震評估及補強等經費50 + ,363千元,計淨增44,725千元。" +2018,4017330200,155922000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費7,128千元,較上年 + 度減列書表印製費等255千元。 +2.直接稅稽徵經費45,233千元,較上年度增 + 列寄送稅捐稽徵書表所需郵資等經費1,09 + 4千元。 +3.稅款徵收及處理經費41,199千元,較上年 + 度增列國稅繳退稅轉帳手續費及辦理欠稅 + 移送行政執行案件必要費用等1,781千元 + 。 +4.間接稅稽徵經費32,805千元,較上年度增 + 列金融機構查詢資料等經費919千元。 +5.法務案件處理經費5,649千元,較上年度 + 減列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 + 等2,360千元。 +6.電子處理及運用經費23,908千元,較上年 + 度減列數據通訊、課稅資料委外登錄、電 + 子作業耗材及資訊軟硬體設備等經費2,74 + 9千元。" +2018,4017339000,0,交通及運輸設備,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, +2018,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,4017350100,4864505000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,708,178千元,較上年度核 + 實減列人事費67,579千元。 +2.基本行政工作維持費156,327千元,較上 + 年度減列派遣人力、員工制服、印刷及辦 + 公廳舍整修等經費19,861千元,增列公有 + 建築物耐震評估及補強、汰換電梯、中央 + 監控設備與電腦機房空��系統等經費25,8 + 73千元,計淨增6,012千元。" +2018,4017350200,1387813000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.稽徵業務142,409千元,較上年度減列派 + 遣人力、電費、車輛租金及影印等經費22 + ,478千元,增列購置化驗設備經費2,235 + 千元,計淨減20,243千元。 +2.查緝業務960,487千元,較上年度減列基 + 隆港西岸儀檢區輻射防護鉛板工程及貨櫃 + 檢查儀維護等經費30,653千元,增列X光 + 檢查儀汰購、緝毒犬培育、海關巡緝艇汰 + 舊換新計畫及海運X光貨櫃檢查儀汰舊換 + 新計畫等經費765,981千元,計淨增735,3 + 28千元。其中: + (1)海關巡緝艇汰舊換新計畫總經費870,5 + 65千元,分年辦理,本年度編列第1年 + 經費171,699千元。 + (2)海運X光貨櫃檢查儀汰舊換新計畫總經 + 費640,993千元,分2年辦理,本年度編 + 列532,285千元。 +3.關稅資料處理251,412千元,較上年度減 + 列數據電路費及文具紙張耗材等經費9,18 + 6千元,增列關港貿單一窗口與預報貨物 + 資訊系統維護及關港貿單一窗口開放業者 + 直接連線建置經費等123,571千元,計淨 + 增114,385千元。 +4.關務服務資源整合計畫總經費157,330千 + 元,分4年辦理,105至106年度已編列26, + 070千元,本年度續編第3年經費33,505千 + 元,較上年度增列14,565千元。" +2018,4017359800,2850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,4017400100,814579000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費741,618千元,較上年度核實 + 減列人事費3,089千元。 +2.基本行政工作維持費72,961千元,較上年 + 度增列辦公廳舍養護等經費1,298千元。" +2018,4017400200,1062020000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國有財產接收保管經費51,423千元,較上 + 年度增列辦理勘(清)查及測量業務等經費 + 340千元。 +2.國有財產管理處分經費964,093千元,較 + 上年度減列處理國有財產所需稅捐及規費 + 等104,354千元。其中被占用國有非公用 + 不動產加強清理計畫總經費1,098,060千 + 元,分6年辦理,103至106年度已編列592 + ,548千元,本年度續編第5年經費147,516 + 千元,與上年度同。 +3.國有財產改良利用經費3,213千元,較上 + 年度減列辦理國有土地參與都市更新公務 + 行銷等經費88千元。 +4.國有公用財產經費3,055千元,較上年度 + 減列辦理統籌調配中央機關辦公廳舍作業 + 等經費390千元,增列辦理加強檢核外交 + 部經管境外國有財產管理使用情形經費42 + 3千元,計淨增33千元。 +5.國有財產電腦化業務經費40,236千元,較 + 上年度減列電腦耗材、應用系統軟體維護 + 及汰換電腦設備等經費7,722千元。" +2018,4017409000,567000,交通及運輸設備,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, +2018,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,4017600100,418882000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費397,225千元,較上年度核實 + 減列人事費8,262千元。 +2.基本行政工作維持費21,657千元,較上年 + 度減列公有建築物耐震評估及補強等經費 + 28,588千元,增列冰水主機設備汰購等經 + 費3,070千元,計淨減25,518千元。" +2018,4017601000,794934000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃管理142,827千元,較上年度減 + 列賦稅服務續階計畫等經費9,828千元, + 增列建構財政雲端服務網計畫等經費31,2 + 68千元,計淨增21,440千元,其中: + (1)建構財政雲端服務網計畫總經費270,4 + 71千元,分4年辦理,104至106年度已 + 編列153,231千元,本年度續編最後1年 + 經費117,240千元,較上年度增列31,24 + 0千元。 + (2)賦稅服務續階計畫總經費125,236千元 + ,分4年辦理,106年度已編列32,759千 + 元,本年度續編第2年經費23,427千元 + ,較上年度減列9,332千元。 +2.國稅核課系統及資料集中處理284,219千 + 元,較上年度減列房地合一課徵個人所得 + 稅系統維護等經費8,539千元,增列電子 + 發票服務躍升計畫等經費40,675千元,計 + 淨增32,136���元,其中: + (1)強化商品流程溯源追蹤與跨域稽查整 + 合計畫總經費330,000千元,分4年辦理 + ,105至106年度已編列122,004千元, + 本年度續編第3年經費61,058千元,較 + 上年度增列1,454千元。 + (2)電子發票服務躍升計畫總經費658,811 + 千元,分4年辦理,106年度已編列131, + 392千元,本年度續編第2年經費170,61 + 3千元,較上年度增列39,221千元。 +3.地方稅核課系統及資料集中處理34,073千 + 元,較上年度減列賦稅再造地方稅建置延 + 續維護委外服務案等經費2,884千元。 +4.徵課管理系統288,360千元,較上年度減 + 列賦稅再造國稅建置延續維護委外服務案 + 等經費5,203千元。 +5.資通資源管理38,539千元,較上年度增列 + 電腦設備養護費等374千元。 +6.財政資料管理6,916千元,較上年度減列 + 稅務資料委外建檔服務及資料整理搬運人 + 力等經費956千元。" +2018,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,5120010100,1030298000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費567,552千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費112,338千元,較上 + 年度增列辦公廳舍與機電設備維護及油料 + 等經費1,437千元。 +3.推展一般教育及編印文教書刊經費178,41 + 4千元,較上年度減列辦理校園食材登錄 + 平臺及管理系統推廣實施計畫等4,326千 + 元,增列研修學科標準分類第三期計畫、 + 辦理教育統計調查(含性別調查)、教育 + 統計圖表之視覺化與互動化應用及維護更 + 新等經費4,132千元,計淨減194千元。 +4.人事行政管理與財務輔導經費168,028千 + 元,較上年度減列教育部與所屬機關(構 + )學校及私立學校教職員服務獎章等經費 + 1,558千元,增列補助公私立大專校院未 + 具本職兼任教師勞工退休金等84,000千元 + ,計淨增82,442千元。 +5.辦公房屋整修及購置事務機具經費3,966 + 千元,較上年度減列教育部辦公大樓耐震 + 補強與屋頂防水工程及中和檔案庫房消防 + 設備工程等經費47,889千元。" +2018,5120010200,14255205000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, +2018,5120010300,1386950000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, +2018,5120010500,1767162000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, +2018,5120010700,1999703000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,學務與輔導,教育支出,11.1.5.1, +2018,5120010900,2357956000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, +2018,5120018100,3877638000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, +2018,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2018,5320011100,149946000,國立社教機構創新與發展,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.9.1, +2018,5320018100,3006000,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.10.1, +2018,7620012100,21554718000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 + 卹金15,210,827千元,較上年度減列206, + 942千元。 +2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 + 退休金優惠存款利息差額6,343,891千元 + ,較上年度增列378,516千元。" +2018,5120100100,254207000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費199,098千元,較上年度減列 + 約聘僱人員待遇等989千元。 +2.基本行政工作維持費43,569千元,較上年 + 度減列牌照稅及公務車輛保險費等417千 + 元。 +3.辦公房屋整修及設備購置經費11,540千元 + ,較上年度增列汰換辦公室空調週邊設備 + 等經費5,311千元。" +2018,5120100200,72865885000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, +2018,5120108100,860270000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, +2018,5120109000,4100000,交通及運輸設備,教育部主管,國民及學前教育署,一般建築及設備,教育支出,11.2.4.1, +2018,5120109800,40000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,5120203000,2980673000,無細項,教育部主管,體育署,學校體育教育,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強學校體育活動及教學發展等經費2,86 + 9,360千元,較上年度增列高中職體育班 + 聘任巡迴運動傷害防護員及整備學校運動 + 場地設備器材等經費605,708千元。 +2.學校特殊體育活動及教學發展經費31,005 + 千元,與上年度同。 +3.辦理學校原住民族體育教育經費80,308千 + 元,較上年度增列改善原住民族學校運動 + 場地設施及充實體育相關設備等經費5,00 + 0千元。 +4.上年度強棒計畫之促進優質學生棒球運動 + 預算業已編竣,所列353,999千元如數減 + 列。" +2018,5320200100,168077000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費139,995千元,較上年度核實 + 減列人事費503千元。 +2.基本行政工作維持費28,082千元,較上年 + 度減列體育聯合辦公大樓維護整修工程等 + 經費1,533千元。" +2018,5320201000,29069000,無細項,教育部主管,體育署,體育行政業務,文化支出,11.3.3,"本年度預算數29,069千元,係體育行政及督 +導經費,較上年度減列辦理體育運動政策研 +究及調查等經費373千元。" +2018,5320202000,1303219000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展全民運動經費180,712千元,較上年 + 度減列推展單車文化等經費4,498千元。 +2.推展競技運動經費395,832千元,較上年 + 度增列19,493千元,包括: + (1)統整全國各級運動選手培訓體系及發 + 展運動科學等經費395,832千元,較上 + 年度增列優秀運動選手教練獎勵金等10 + 0,016千元。 + (2)上年度強棒計畫之深耕基層棒球扎根 + 工作預算業已編竣,所列80,523千元如 + 數減列。 +3.推展國際體育經費49,443千元,較上年度 + 減列2019臺中東亞青年運動會籌辦計畫等 + 經費36,713千元。 +4.整建運動設施經費677,232千元,較上年 + 度減列785,722千元,包括: + (1)公民營運動場館設施管理與輔導等經 + 費17,232千元,較上年度減列業務費5, + 722千元。 + (2)國家運動園區整體興設與人才培育計 + 畫(第二期)總經費1,848,313千元, + 分4年辦理,105至106年度已編列516,7 + 50千元,本年度續編660,000千元,較 + 上年度增列660,000千元。 + (3)上年度改善國民運動環境計畫預算業 + 已編竣,所列1,440,000千元如數減列 + 。 +5.上年度2017臺北世界大學運動會籌辦計畫 + 預算業已編竣,所列3,090,471千元如數 + 減列。" +2018,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,5120300100,86587000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費65,475千元,較上年度核實減 + 列人事費1,019千元。 +2.基本行政工作維持費16,474千元,較上年 + 度減列中央聯合辦公大樓管理維護等經費 + 733千元,增列辦公室清潔等經費384千元 + ,計淨減349千元。 +3.資訊管理計畫經費4,638千元,較上年度 + 減列購置虛擬化作業系統等經費1,384千 + 元。" +2018,5120301000,212019000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, +2018,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,5321730100,241152000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費148,396千元,較上年度核實 + 減列人事費1,149千元。 +2.基本行政工作維持費43,267千元,較上年 + 度減列水電費等2,250千元。 +3.新增國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心 + 建設計畫經費49,489千元。" +2018,5321731000,31926000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, +2018,5321739000,1295000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.5.3.1, +2018,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5321800100,128494000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費96,198千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費1,193千元。 +2.基本行政工作維持費32,296千元,較上年 + 度減列消耗性物品及辦公設施維護等經費 + 1,345千元。" +2018,5321801000,35166000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數35,166千元,係圖書館業務經 +費,較上年度減列購置電腦硬體設備等經費 +913千元。" +2018,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,5121870100,155776000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費127,515千元,較上年度核實 + 減列人事費4,032千元。 +2.基本行政工作維持費15,108千元,較上年 + 度增列總臺附屬設施改善工程等經費1,71 + 0千元。 +3.資訊作業維持費13,153千元,較上年度增 + 列建置資訊安全設備等經費4,680千元。" +2018,5121870200,51360000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.節目製作經費16,459千元,較上年度增列 + 法治教育、本土教育及新住民教育節目製 + 播等經費1,650千元。 +2.機務維修管理經費8,202千元,與上年度 + 同。 +3.彰化分臺節目製作及機務管理經費6,858 + 千元,較上年度增列節目製播及廣播機器 + 設備保養及維護等經費1,032千元。 +4.高雄分臺節目製作及機務管理經費7,993 + 千元,較上年度增列節目製播及廣播機器 + 設備購置等經費2,642千元。 +5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費3,989 + 千元,較上年度增列節目製播等經費737 + 千元。 +6.臺東分臺節目製作及機務管理經費5,149 + 千元,較上年度增列節目製播等經費350 + 千元。 +7.節目推廣調查研究經費2,710千元,與上 + 年度同。" +2018,5121879000,126000,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,教育支出,11.7.3.1, +2018,5121879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,教育支出,11.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5121900100,292488000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費196,284千元,較上年度核實 + 減列人事費1,824千元。 +2.基本行政工作維持費81,671千元,較上年 + 度減列設備汰舊更換等經費2,152千元。 +3.資訊運用及管理經費14,533千元,較上年 + 度增列汰換資訊設備等經費3,556千元。" +2018,5121900200,286520000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, +2018,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423010100,627638000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費398,721千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費644千元。 +2.基本行政工作維持費91,987千元,較上年 + 度減列辦理辦公室耐震補強工程等經費2, + 874千元。 +3.研討(考)暨進修業務經費6,542千元, + 較上年度減列辦理業務研討及座談等經費 + 302千元。 +4.各項法規問題研究經費3,647千元,較上 + 年度減列辦理國際審查會議等經費1,399 + 千元。 +5.資訊管理業務經費126,741千元,較上年 + 度增列57,056千元,包括: + (1)第五階段電子化政府計畫之法務智慧 + 網路i-Justice計畫總經費431,937千元 + ,分4年辦理,106年度已編列67,495千 + 元,本年度續編第2年經費126,112千元 + ,本科目編列34,074千元,較上年度增 + 列16,354千元。 + (2)第五階段電子化政府計畫之主管法規 + 共用系統推動計畫總經費29,810千元, + 分4年辦理,106年度已編列6,750千元 + ,本年度續編第2年經費5,950千元,本 + 科目編列1,000千元,較上年度增列1,0 + 00千元。 + (3)第五階段電子化政府計畫之數位證據 + 保全推動計畫總經費27,920千元,分4 + 年辦理,106年度已編列7,560千元,本 + 年度續編第2年經費4,700千元,本科目 + 編列700千元,較上年度增列700千元。 + (4)電腦通訊連線費等較上年度增列39,00 + 2千元。" +2018,3423011400,290647000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法律事務業務經費11,698千元,較上 + 年度減列績優調解委員會獎勵金等598千 + 元。 +2.辦理檢察行政業務經費76,674千元,較上 + 年度增列辦理洗錢防制第三輪相互評鑑及 + 現地評鑑等經費16,873千元。 +3.辦理司法保護業務經費195,773千元,較 + 上年度增列毒品施用者緩起訴處分附命戒 + 癮治療人力等經費21,168千元。 +4.辦理國際及兩岸法律事務經費6,502千元 + ,較上年度減列辦理兩岸檢察實務研討等 + 經費3,060千元。" +2018,3423019000,198998000,其他設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, +2018,3423019800,9807000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2018,5223015000,8898000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增法務資安整體防禦基礎建設計畫經費 + 8,898千元。 +2.上年度檢察卷證數位化暨獄政假釋無紙化 + 計畫預算業已編竣,所列36,000千元如數 + 減列。" +2018,7623012000,100000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數100,000千元,係司法官退休 +及退養給付經費,與上年度同。" +2018,8923013000,36892000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數36,892千元,係國家賠償金, +與上年度同。" +2018,3423100100,68019000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費48,812千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費5,033千元。 +2.基本行政工作維持費19,207千元,較上年 + 度減列宿舍屋頂防水工程及網路汰換等經 + 費4,428千元。" +2018,3423101000,179146000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.司法官訓練業務經費158,959千元,較上 + 年度增列司法官學員生活津貼等經費38,2 + 73千元。 +2.司法工作人員訓練業務經費20,187千元, + 較上年度減列汰換中央空調及數位監視系 + 統等經費7,037千元。" +2018,3423109800,263000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423150100,60759000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費48,025千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費158千元。 +2.基本行政工作維持費12,734千元,較上年 + 度減列一般事務費等158千元。" +2018,3423151000,47097000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法醫訓練研究經費3,251千元,較上年度 + 減列辦理辦公室耐震補強工程等經費18,4 + 56千元。 +2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 + 31,092千元,較上年度減列辦理解剖及死 + 因鑑定等經費1,598千元。 +3.毒物化學鑑定經費8,789千元,較上年度 + 增列購置新興毒品尿液檢驗耗材等經費2, + 435千元。 +4.血清證物鑑定經費3,661千元,較上年度 + 減列購置DNA及血清證物鑑定耗材等經費1 + ,728千元。 +5.北區解剖室維持經費304千元,與上年度 + 同。" +2018,3423159800,178000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,5223151100,33106000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法醫病理鑑識研究計畫經費10,167千 + 元,較上年度減列購置鑑識儀器設備等經 + 費586千元。 +2.辦理毒物化學鑑識研究計畫經費14,022千 + 元,較上年度減列毒物化學鑑識研究設備 + 養護等經費1,540千元。 +3.辦理血清證物鑑識研究計畫經費8,917千 + 元,較上年度減列辦理檢體研究人力等經 + 費985千元。" +2018,3423160100,371215000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費319,096千元,較上年度核實 + 減列人事費5,669千元。 +2.基本行政工作維持費52,119千元,較上年 + 度增列辦公廳舍整修等經費3,947千元。" +2018,3423161000,47987000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理廉政政策規劃考核業務經費14,346千 + 元,較上年度減列辦理廉政教材及刊物整 + 合開發等經費589千元。 +2.辦理貪瀆預防業務經費7,929千元,較上 + 年度減列製作廉政訓練教材等經費297千 + 元。 +3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務 + 經費23,850千元,較上年度減列案件偵查 + 系統維護等經費664千元。 +4.辦理政風機構督導審核業務經���1,862千 + 元,較上年度減列政風兼辦人員專業知能 + 訓練等經費69千元。" +2018,3423169800,536000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423170100,163436000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費138,100千元,較上年度核實 + 減列人事費5,552千元。 +2.基本行政工作維持費25,336千元,較上年 + 度增列環境清潔維護等經費629千元。" +2018,3423174100,11867019000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費7,890,729千元,較上年度增 + 列職員172人之人事費38,126千元。 +2.基本行政工作維持費477,531千元,較上 + 年度增列水電費等1,030千元。 +3.辦理矯正行政業務經費432,760千元,較 + 上年度減列辦理矯正機關監視安全設備汰 + 換等經費154,129千元。 +4.辦理矯正訓練業務經費21,307千元,較上 + 年度減列購置受訓學員膳食材料及印製講 + 義等經費6,005千元。 +5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費328,039 + 千元,較上年度增列辦理藥癮收容人諮商 + 、輔導及治療處遇等經費14,699千元。 +6.辦理收容人給養業務經費1,531,924千元 + ,較上年度減列29,536千元。 +7.補助收容人健保費1,184,729千元,較上 + 年度減列62,943千元。" +2018,3423178700,472773000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.宜蘭監獄擴建工程計畫總經費581,897千 + 元,分5年辦理,103至106年度已編列246 + ,502千元,本年度續編最後1年經費335,3 + 95千元,較上年度增列237,420千元。 +2.新增臺中監獄矯正教育館裝修工程、購置 + 設備等經費4,249千元。 +3.新增雲林第二監獄擴建工程計畫經費73,6 + 33千元。 +4.新增八德外役監獄新(擴)建工程計畫經費 + 25,000千元。 +5.新增宜蘭監獄擴建房舍裝修工程、購置設 + 備等經費24,496千元。 +6.新增臺中看守所污水處理增建工程計畫經 + 費10,000千元。 +7.上年度臺中監獄矯正教育館工程計畫及臺 + 北監獄擴建房舍裝修工程等預算業已編竣 + ,所列40,663千元如數減列。" +2018,3423179000,10720000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, +2018,3423179800,19920000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,5223175000,29995000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數29,995千元,係辦理矯正機關 +智慧監控系統建置計畫經費,較上年度增列 +1,581千元。" +2018,3423180100,104114000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費94,450千元,較上年度核實減 + 列人事費838千元。 +2.基本行政工作維持費9,664千元,較上年 + 度減列導入資訊安全管理系統認證等經費 + 724千元。" +2018,3423181000,35116000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數35,116千元,係辦理及督導執 +行業務經費,較上年度增列購置列印摺壓封 +口機等經費13,467千元。" +2018,3423184000,1166156000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費807,367千元,較上年度核實 + 減列人事費9,967千元。 +2.基本行政工作維持費156,286千元,較上 + 年度減列購置文具紙張及書表印製等經費 + 13,707千元。 +3.辦理執行業務經費202,503千元,較上年 + 度增列執行業務委外人力及通訊費等58,3 + 69千元。" +2018,3423188500,231170000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政執行署高雄分署辦公廳舍自有化中程 + 計畫總經費336,868千元,分年辦理,98 + 至106年度已編列110,641千元,本年度續 + 編最後1年經費226,227千元,較上年度增 + 列170,837千元。 +2.行政執行署花蓮分署辦公廳舍整修計畫總 + 經費33,919千元,分2年辦理,106年度已 + 編列28,976千元,本年度續編最後1年經 + 費4,943千元,較上年度減列24,033千元 + 。" +2018,3423189000,635000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, +2018,3423189800,6643000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423200100,141286000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費130,719千元,較上年度核實 + 減列人事費141千元。 +2.基本行政工作維持費10,567千元,較上年 + 度減列水電費、資訊系統保養及維修等經 + 費2,464千元。" +2018,3423201000,43589000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費1,36 + 0千元,較上年度減列辦理辦公室耐震補 + 強工程等經費247千元。 +2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費5,715 + 千元,較上年度減列辦理國際及兩岸司法 + 互助等經費783千元。 +3.新增辦理107年度地方公職人員選舉查察 + 經費36,514千元。 +4.上年度特別偵查組案件偵辦預算業已編竣 + ,所列1,534千元如數減列。" +2018,3423209800,160000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423300100,725684000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費645,208千元,較上年度增列 + 職員47人及法警42人之人事費49,942千元 + 。 +2.基本行政工作維持費30,226千元,較上年 + 度增列辦案人員數位鑑識專業認證訓練等 + 經費9,553千元。 +3.檢舉與查緝毒品獎金經費50,250千元,較 + 上年度增列獎勵民眾檢舉毒品犯罪案件獎 + 勵金等1,390千元。" +2018,3423301000,281605000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費256, + 190千元,較上年度增列建置毒品資料庫 + 整合運用系統及購置手機數位採證系統設 + 備等經費86,626千元。 +2.辦理重大刑事鑑定及涉外刑事案件等業務 + 經費25,337千元,較上年度增列查扣物品 + 拍賣與保管及毒品鑑定等經費6,278千元 + 。 +3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 + 元,與上年度同。" +2018,3423308500,107703000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.8.3,"臺灣高等法院檢察署暨智慧財產分署、臺灣 +臺北地方法院檢察署博一大樓辦公廳舍及舊 +有辦公室整修工程中程計畫總經費(屬臺灣 +高等法院檢察署應分攤部分)303,026千元, +分年辦理,104至106年度已編列40,901千元 +,本年度續編第4年經費107,703千元,較上 +年度增列103,281千元。" +2018,3423309800,4406000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423310100,167644000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費162,551千元,較上年度核實 + 減列人事費10,756千元。 +2.基本行政工作維持費5,093千元,較上年 + 度增列國內旅費等45千元。" +2018,3423311000,3749000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數3,749千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列辦理 +辦公室耐震補強工程等經費6,321千元。" +2018,3423319800,172000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.9.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423320100,123935000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費118,783千元,較上年度核實 + 減列人事費5,058千元。 +2.基本行政工作維持費5,152千元,較上年 + 度增列一般事務費等433千元。" +2018,3423321000,3823000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數3,823千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列辦理 +辦公室耐震補強工程等經費5,126千元。" +2018,3423329000,3150000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.10.3.1, +2018,3423329800,109000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423330100,157122000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費150,142千元,較上年度核實 + 減列人事費9,356千元。 +2.基本行政工作維持費6,980千元,較上年 + 度減列一般事務費等228千元。" +2018,3423331000,3969000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數3,969千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列辦理 +區域聯防緝毒業務等經費592千元。" +2018,3423339800,124000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.11.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423340100,50676000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費47,752千元,較上年度核實減 + 列人事費3,364千元。 +2.基本行政工作維持費2,924千元,較上年 + 度減列水電費等178千元。" +2018,3423341000,5439000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數5,439千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列辦理 +辦公廳舍耐震補強工程等經費4,039千元。" +2018,3423349800,46000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.12.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423350100,16446000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費14,817千元,較上年度核實減 + 列人事費2,329千元。 +2.基本行政工作維持費1,629千元,較上年 + 度減列購置文具紙張等經費90千元。" +2018,3423351000,882000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數882千元,係辦理刑事案件偵 +查及執行等業務經費,較上年度增列刑事案 +件偵查及拘提業務差旅費等15千元。" +2018,3423359800,47000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423410100,898035000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費837,886千元,較上年度核實 + 減列人事費3,188千元。 +2.基本行政工作維持費60,149千元,較上年 + 度增列辦理偵查庭緊急供電系統養護等經 + 費203千元。" +2018,3423411000,93518000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費88,0 + 65千元,較上年度減列辦理辦公室耐震補 + 強工程等經費10,601千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,45 + 3千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費787千元。" +2018,3423418500,58085000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣高等法院檢察署暨智慧財產分署、臺 + 灣臺北地方法院檢察署博一大樓辦公廳舍 + 及舊有辦公室整修工程計畫總經費(屬臺 + 灣臺北地方法院檢察署應分攤部分)142,0 + 49千元,分年辦理,105及106年度已編列 + 2,173千元,本年度續編58,085千元,較 + 上年度增列57,085千元。 +2.上年度臺灣臺北地方法院檢察署採購大樓 + 辦公廳舍及舊有辦公室增建偵查庭整修工 + 程計畫預算業已編竣,所列39,563千元如 + 數減列。" +2018,3423419800,699000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5223411000,0,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.14.5,"上年度運用科技方法建構優質司法偵查服務 +效能計畫預算業已編竣,所列3,520千元如 +數減列。" +2018,3423420100,386959000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費360,929千元,較上年度核實 + 減列人事費11,188千元。 +2.基本行政工作維持費26,030千元,較上年 + 度增列水電費等529千元。" +2018,3423421000,42563000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費40,0 + 21千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費1,220 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,54 + 2千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費72千元。" +2018,3423428500,71822000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍暨 + 第一、二辦公大樓整修工程中程計畫總經 + 費698,245千元,分年辦理,98至106年度 + 已編列665,628千元,本年度續編3,558千 + 元,較上年度減列171,104千元。 +2.臺灣士林地方法院檢察署新建辦公廳舍裝 + 修、購置設備及搬遷計畫總經費97,979千 + 元,分年辦理,106年度編列24,814千元 + ,本年度續編68,264千元,較上年度增列 + 43,450千元。" +2018,3423429800,292000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423430100,677817000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費633,749千元,較上年度核實 + 減列人事費15,103千元。 +2.基本行政工作維持費44,068千元,較上年 + 度減列水電費等24千元。" +2018,3423431000,100803000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費97,8 + 14千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 + 強工程等經費893千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,98 + 9千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費907千元。" +2018,3423439800,498000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423470100,567032000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費521,300千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費7,805千元。 +2.基本行政工作維持費45,732千元,較上年 + 度增列水電費、設施及機械設備養護等經 + 費5,220千元。" +2018,3423471000,77396000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費72,0 + 71千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費11,206 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,32 + 5千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費1,170千元。" +2018,3423478500,0,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.17.3,"上年度臺灣桃園地方法院檢察署遷建辦公廳 +舍裝修、購置設備及搬遷計畫預算業已編竣 +,所列96,378千元如數減列。" +2018,3423479800,789000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423480100,267814000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費246,043千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,033千元。 +2.基本行政工作維持費21,771千元,較上年 + 度減列一般事務費等26千元。" +2018,3423481000,37822000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費33,7 + 43千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費18,348 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,07 + 9千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費549千元。" +2018,3423489800,202000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423490100,176153000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費165,949千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,331千元。 +2.基本行政工作維持費10,204千元,較上年 + 度增列辦公事務機器租金等經費301千元 + 。" +2018,3423491000,29662000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費27,6 + 25千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費2,476 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,03 + 7千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費278千���。" +2018,3423499800,141000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423500100,740780000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費719,049千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,018千元。 +2.基本行政工作維持費21,731千元,較上年 + 度增列購置資訊耗材等經費240千元。" +2018,3423501000,132816000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費128, + 382千元,較上年度減列提撥緩起訴處分 + 金及認罪協商金補助公益團體等經費56,7 + 12千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,43 + 4千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費842千元。" +2018,3423509800,538000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423510100,173679000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費164,522千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費907千元。 +2.基本行政工作維持費9,157千元,較上年 + 度增列環境清潔及書表印製等經費323千 + 元。" +2018,3423511000,24093000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費22,3 + 49千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費4,025 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,74 + 4千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費245千元。" +2018,3423519000,635000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, +2018,3423519800,138000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423520100,308392000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費298,603千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,774千元。 +2.基本行政工作維持費9,789千元,較上年 + 度增列環境清潔等經費170千元。" +2018,3423521000,53506000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費49,1 + 76千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 + 強工程等經費3,492千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,33 + 0千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費370千元。" +2018,3423528500,10398000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.22.3,"臺灣彰化地方法院檢察署暨法務部行政執行 +署彰化分署聯合遷建辦公廳舍計畫總經費1, +571,923千元,分年辦理,105年度已編列5, +100千元,本年度續編10,398千元,較上年 +度增列10,398千元。" +2018,3423529000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.22.4.1, +2018,3423529800,246000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423530100,179759000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費172,647千元,較上年度核實 + 減列人事費633千元。 +2.基本行政工作維持費7,112千元,較上年 + 度增列購置資訊耗材等經費82千元。" +2018,3423531000,35232000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費32,5 + 20千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費1,407 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,71 + 2千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費236千元。" +2018,3423539800,150000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423540100,256359000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上��度之比較如下: +1.人員維持費240,726千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費5,304千元。 +2.基本行政工作維持費15,633千元,較上年 + 度減列水電費等7千元。" +2018,3423541000,47643000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費45,1 + 33千元,較上年度增列辦公大樓外牆修繕 + 等經費20,782千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,51 + 0千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費221千元。" +2018,3423549000,3150000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.24.3.1, +2018,3423549800,196000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423560100,447922000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費424,723千元,較上年度核實 + 減列人事費10,231千元。 +2.基本行政工作維持費23,199千元,較上年 + 度減列水電費等214千元。" +2018,3423561000,72868000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費67,4 + 41千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費20,495 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,42 + 7千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費390千元。" +2018,3423569800,376000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423570100,293351000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費251,513千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費9,275千元。 +2.基本行政工作維持費41,838千元,較上年 + 度減列水電費等1,725千元。" +2018,3423571000,45119000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費43,0 + 36千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費1,133 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,08 + 3千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費314千元。" +2018,3423579000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣橋頭地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.3.1, +2018,3423579800,193000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423580100,592292000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費546,340千元,較上年度核實 + 減列人事費11,632千元。 +2.基本行政工作維持費45,952千元,較上年 + 度增列改善辦公大樓火警自動警報設施等 + 經費531千元。" +2018,3423581000,88595000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費84,1 + 62千元,較上年度減列緩起訴處分金及認 + 罪協商金提撥補助相關公益團體、地方自 + 治團體經費3,329千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,43 + 3千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費372千元。" +2018,3423589000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, +2018,3423589800,449000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423590100,253919000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費243,009千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費15,791千元。 +2.基本行政工作維持費10,910千元,較上年 + 度減列辦公廳室租金等經費194千元。" +2018,3423591000,34244000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費31,6 + 25千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費3,543 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,61 + 9千元,較上年度減列辦理緩起訴社區處 + 遇業務等經費345千元。" +2018,3423599000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.28.3.1, +2018,3423599800,185000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423600100,115291000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費105,232千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費736千元。 +2.基本行政工作維持費10,059千元,較上年 + 度減列車輛養護等經費109千元。" +2018,3423601000,18082000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費16,2 + 46千元,較上年度增列網路線路汰換及辦 + 理區域聯防緝毒業務等經費3,465千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,83 + 6千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費256千元。" +2018,3423609800,256000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423610100,163111000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費154,500千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,784千元。 +2.基本行政工作維持費8,611千元,較上年 + 度增列污水下水道施作工程等經費513千 + 元。" +2018,3423611000,28805000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費26,3 + 88千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 + 強工程等經費710千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,41 + 7千元,與上年度同。" +2018,3423619800,238000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423620100,152264000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費143,275千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費843千元。 +2.基本行政工作維持費8,989千元,較上年 + 度減列一般事務費等7千元。" +2018,3423621000,21898000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費20,0 + 85千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費1,744 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,81 + 3千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費289千元。" +2018,3423629800,292000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423630100,177972000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費166,245千元,較上年度核實 + 減列人事費812千元。 +2.基本行政工作維持費11,727千元,較上年 + 度減列一般事務費等215千元。" +2018,3423631000,19636000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費17,2 + 23千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費1,754 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,41 + 3千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費327千元。" +2018,3423639800,367000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423640100,75055000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費64,443千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費1,071千元。 +2.基本行政工作維持費10,612千元,較上年 + 度增列辦公大樓外牆修繕等經費3,986千 + 元。" +2018,3423641000,7106000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查���執行等業務經費6,47 + 6千元,較上年度增列辦理區域聯防緝毒 + 業務等經費1,034千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費630 + 千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經費 + 32千元。" +2018,3423649800,62000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423900100,18011000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費16,478千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費17千元。 +2.基本行政工作維持費1,533千元,較上年 + 度減列水電費等42千元。" +2018,3423901000,1538000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數1,538千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列辦理 +區域聯防緝毒業務等經費610千元。" +2018,3423909800,14000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.34.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423910100,44711000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費42,138千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費49千元。 +2.基本行政工作維持費2,573千元,較上年 + 度減列設施及機械設備養護等經費28千元 + 。" +2018,3423911000,6840000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,60 + 6千元,較上年度增列建置科技緝毒與區 + 域聯防緝毒業務資料庫等經費531千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費234 + 千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經費 + 30千元。" +2018,3423919800,68000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423920100,14612000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費12,890千元,較上年度核實減 + 列人事費1,288千元。 +2.基本行政工作維持費1,722千元,較上年 + 度增列消防設施更換工程等經費307千元 + 。" +2018,3423921000,2210000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費2,12 + 0千元,較上年度增列辦理區域聯防緝毒 + 業務等經費1,184千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費90千 + 元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經費2 + 千元。" +2018,3423929800,58000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.36.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3423950100,4803485000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,502,421千元,較上年度核 + 實減列人事費12,944千元。 +2.基本行政工作維持費126,962千元,較上 + 年度減列辦公房屋修繕等經費21,398千元 + 。 +3.一般行政業務經費93,984千元,較上年度 + 增列辦理建築物耐震補強工程等經費14,0 + 41千元。 +4.資訊作業經費42,600千元,較上年度增列 + 汰換資訊軟硬體設備經費5,370千元。 +5.人員訓練經費34,470千元,較上年度減列 + 學員伙食費等1,330千元。 +6.出國參加會議及訓練經費3,048千元,較 + 上年度減列出席國際會議等經費303千元 + 。" +2018,3423951000,218809000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查資料蒐處與運用經費61,000千元,較 + 上年度減列諮詢人員聯繫等經費3,000千 + 元。 +2.兩岸資料蒐集與研究經費3,500千元,較 + 上年度增列專書印刷等經費350千元。 +3.國際事務資料蒐處與運用經費29,373千元 + ,較上年度減列與國外執法機關業務聯繫 + 等經費2,444千元。 +4.國家安全維護及保防工作經費26,990千元 + ,較上年度減列國內出差旅費等2,010千 + 元。 +5.貪瀆犯罪防制經費34,000千元,較上年度 + 增列偵辦貪瀆及查察賄選案件等經費1,00 + 0千元。 +6.經濟犯罪防制經費24,067千元,較上年度 + 減列辦理犯罪案件偵辦、專案會議及研討 + 座談之國內出差旅費等5,372千元。 +7.毒品犯罪防制經費30,884千元,較上年度 + 減列赴大陸地區協談兩岸共同打擊犯罪合 + 作事宜等經費116千元。 +8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費8,995千元 + ,較上年度增列偵測及鑑識軟體更新維護 + 等經費3,395千元。" +2018,3423952000,138000000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技鑑識工作經費21,500千元,較上年度 + 增列購置新興毒品尿液檢驗試紙及層析質 + 譜儀耗材等經費3,590千元。 +2.電訊工作經費3,300千元,與上年度同。 +3.通訊監察工作經費113,200千元,較上年 + 度減列汰換通訊監察器材電子零組件等經 + 費5,983千元。" +2018,3423959000,0,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.37.4.1, +2018,3423959800,3924000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.37.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,5223953000,60649000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.37.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.鑑識科技進階計畫經費19,520千元,較上 + 年度增列購置檢驗試劑及溶劑耗材等經費 + 1,391千元。 +2.新增法務資安整體防禦基礎建設計畫經費 + 41,129千元。" +2018,4026015000,0,無細項,經濟部主管,經濟部,投資事業股權移轉,財務支出,13.1.1,"上年度辦理漢翔公司民營化員工持股滿第3 +年之優惠認股預算業已編竣,所列90千元如 +數減列。" +2018,5226011300,769792000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.物流國際化與科技化推動計畫經費77,962 + 千元,較上年度減列辦理推動保鮮溯源物 + 流服務計畫等經費44,564千元。 +2.電子商務發展與安全推動計畫經費137,06 + 4千元,較上年度增列辦理跨境電子商務 + 交易躍升旗艦計畫等經費34,532千元。 +3.提升服務業競爭力與高值化輔導經費31,7 + 97千元,較上年度減列辦理以服務加值再 + 造生活服務業競爭力計畫等經費8,006千 + 元。 +4.臺灣餐飲國際化及科技化服務計畫經費39 + ,397千元,較上年度減列辦理餐飲老店故 + 事行銷計畫等經費18,365千元。 +5.商工資訊創新服務與安全認證推動經費97 + ,515千元,較上年度減列43,718千元,包 + 括: + (1)商業行政資訊雲端應用擴充及效能提 + 升計畫經費17,029千元,較上年度減列 + 購置主機房之資料備份設備等經費5,53 + 5千元。 + (2)第五階段電子化政府計畫-商工行政資 + 訊數位創新計畫總經費130,665千元, + 分4年辦理,106年度已編列36,835千元 + ,本年度續編第2年經費34,608千元, + 較上年度減列2,227千元。 + (3)第五階段電子化政府計畫-經濟資料整 + 合服務計畫總經費260,585千元,分4年 + 辦理,106年度已編列81,834千元,本 + 年度續編第2年經費45,878千元,較上 + 年度減列35,956千元。 +6.商業發展科技研究能量建置及輔導經費16 + 3,056千元,較上年度減列辦理新興科技 + 商業應用體驗環境推動計畫等經費61,990 + 千元。 +7.推動優質智慧商業計畫經費223,001千元 + ,較上年度減列辦理調整智慧商業輔導補 + 助規模等經費27,999千元。" +2018,5226014000,15805431000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技行政管理84,544千元,較上年度減列 + 土地租金等15千元。 +2.政策研究與推動計畫817,989千元,較上 + 年度減列推動產業技術發展等經費23,016 + 千元。 +3.工研院科技專案計畫8,018,860千元,較 + 上年度增列辦理開源應用技術研發人才培 + 育、綠色循環與二氧化碳新碳源創新材料 + 、5G通訊系統與應用旗艦計畫等經費368, + 224千元。 +4.資策會科技專案計畫1,161,744千元,較 + 上年度增列辦理區塊鏈創新生態體系發展 + 、智慧型資安與新興應用整合技術研發、 + 5G通訊系統與應用旗艦計畫等經費281,20 + 2千元。 +5.中科院科技專案計畫550,126千元,較上 + 年度增列辦理毫米波通訊高值關鍵材料與 + 整合應用、工業感測器國產自主關鍵技術 + 開發、無人機應用核心技術開發與場域實 + 證計畫等經費35,471千元。 +6.其他法人科技專案計畫2,878,593千元, + 較上年度增列辦理產業創新新材料開發、 + 車輛節能電控化次系統國產自主關鍵技術 + 開發計畫等經費133,953千元。 +7.業學界科技專案計畫2,293,575千元,較 + 上年度減列補助企業創新研發淬鍊及產學 + 研價值創造計畫等經費543,456千元。 +8.上年度加速行動寬頻服務及產業發展計畫 + 預算業已編竣,所列803,611千元如數減 + 列。" +2018,5226014200,26033000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業人才海外網絡鏈結暨延攬計畫經費9, + 100千元,較上年度減列辦理攬才網站(Co + ntactTaiwan)維運及廣宣等經費1,309千 + 元。 +2.新增推動創新產業人才來臺計畫經費16,9 + 33千元。" +2018,5226014400,7909000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石科技發展,科學支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.礦產品應用開發經費2,317千元,較上年 + 度減列辦理低碳排放之無機聚合綠色水泥 + 及混凝土製備研究計畫等經費462千元。 +2.建置土石資源及產銷鏈資料庫計畫總經費 + 29,000千元,分4年辦理,106年度已編列 + 6,598千元,本年度續編第2年經費5,592 + 千元,較上年度減列1,006千元。" +2018,5726012000,33088000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.礦業行政及輔導經費16,309千元,較上年 + 度減列東區辦事處公有建築物耐震評估等 + 經費988千元。 +2.礦場保安管理與礦害預防經費6,108千元 + ,較上年度減列三峽、瑞芳保安中心及礦 + 場救護站修繕等經費365千元。 +3.土石管理與遏止盜濫採經費5,523千元, + 較上年度減列查緝取締及檢舉盜濫採土石 + 獎金等562千元。 +4.智慧國土礦業資料建置計畫總經費26,300 + 千元,分5年辦理,105至106年度已編列7 + ,524千元,本年度續編第3年經費5,148千 + 元,較上年度增列1,383千元。" +2018,5926010100,1654791000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,144,251千元,較上年度核 + 實減列人事費25,210千元。 +2.基本行政工作維持費134,105千元,較上 + 年度減列教育訓練費及公有建築物耐震補 + 強經費等80,434千元。 +3.資訊管理經費141,011千元,較上年度增 + 列13,273千元,包括: + (1)辦理資訊系統維護建置等經費93,445 + 千元,較上年度增列資料中心基礎設施 + 服務維運等經費3,640千元。 + (2)時空資訊雲建置計畫-智慧國土經濟與 + 能源資料建置計畫總經費300,000千元 + ,分5年辦理,105至106年度已編列95, + 653千元,本年度續編第3年經費47,566 + 千元,較上年度增列9,633千元。 +4.經濟統計調查經費30,986千元,較上年度 + 增列工廠校正及營運調查等經費2,275千 + 元。 +5.研究發展規劃管理經費23,890千元,較上 + 年度減列委辦費等720千元。 +6.專業人員研究訓練經費25,889千元,較上 + 年度減列講座鐘點費等1,212千元。 +7.經貿談判經費33,288千元,較上年度減列 + 國外旅費等30千元。 +8.中石化安順廠污染案居民照護計畫經費12 + 1,371千元,較上年度減列6,307千元。" +2018,5926011000,5964000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.事業發展企劃經費4,002千元,較上年度 + 減列辦理公共工程施工查核等經費207千 + 元。 +2.重機事業管理經費798千元,較上年度減 + 列一般事務費等91千元。 +3.化工事業管理經費896千元,較上年度減 + 列辦理事業內部檢核實地查證等經費34千 + 元。 +4.公股管理經費268千元,與上年度同。" +2018,5926011100,8272000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.投資案件之審核及管理經費2,853千元, + 較上年度減列大陸地區旅費等147千元。 +2.投資案件電腦處理作業經費5,419千元, + 較上年度減列資訊服務費等176千元。" +2018,5926011200,253957000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.連鎖加盟業能量厚植暨發展計畫經費17,4 + 65千元,較上年度減列辦理分級分層加盟 + 業輔導等經費2,347千元。 +2.廣告設計服務業加值計畫經費5,750千元 + ,較上年度減列辦理人才培訓等經費750 + 千元。 +3.商業行政資訊維護計畫經費33,714千元, + 較上年度減列商業行政資訊系統維護等經 + 費3,792千元。 +4.健全營運主體維護商業秩序經費197,028 + 千元,較上年度減列委託直轄市政府辦理 + 公司登記業務等經費9,011千元。" +2018,5926011500,29166000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.工商企業輔導與管理經費17,787千元,較 + 上年度��列辦理公司決算書表查核、公司 + 與有限合夥名稱及所營事業預查等經費2, + 845千元。 +2.市集品牌塑造暨競爭力提升計畫經費11,3 + 79千元,較上年度減列樂活市集輔導等經 + 費841千元。" +2018,5926011600,3717000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.進口救濟與不公平貿易調查經費3,364千 + 元,較上年度增列辦理貿易救濟入口網等 + 經費7千元。 +2.國際事務協調合作與行政救濟經費338千 + 元,較上年度減列大陸地區旅費等41千元 + 。 +3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費15千元 + ,較上年度減列物品等10千元。" +2018,5926012400,15917000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.13.1, +2018,5926018100,227000000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.14.1, +2018,5926019000,880000,交通及運輸設備,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.15.1, +2018,5926019800,44319000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.16,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2018,6326016200,2445000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難照護金,福利服務支出,13.1.17,"本年度預算數2,445千元,係臺灣鋁業等裁 +撤單位早期退休人員生活困難之年節照護金 +,較上年度減列387千元。" +2018,7626016000,5991000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.18,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣鋁業公司退休人員月退休金經費307 + 千元,與上年度同。 +2.鹽務人員退休撫卹經費3,373千元,較上 + 年度減列55千元。 +3.高雄硫酸錏公司退休人員月退休金、月撫 + 慰金等經費2,311千元,較上年度增列優 + 惠存款利息差額等經費275千元。" +2018,5226102200,7265350000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.發展新興與高科技產業經費3,775,274千 + 元,較上年度減列564,418千元,包括: + (1)辦理新興與高科技等產業創新業務經 + 費3,737,823千元,較上年度減列辦理 + 智慧手持裝置產業鏈整合與應用服務推 + 動計畫及智慧機械創新產業推動計畫等 + 經費1,934,671千元,增列辦理智慧機 + 械產業領航計畫及資安旗艦計畫等經費 + 1,426,802千元,計淨減507,869千元。 + (2)亞洲.矽谷試驗場域計畫總經費254,0 + 00千元,分4年辦理,106年度已編列94 + ,000千元,本年度續編第2年經費37,45 + 1千元,較上年度減列56,549千元。 +2.策進傳統產業躍升與永續發展環境經費3, + 490,076千元,較上年度減列辦理產業價 + 值躍升服務2.0計畫及傳統產業亮點維新 + 計畫等經費716,574千元,增列辦理產業 + 創新新材料開發計畫及生醫產業創新推動 + 方案執行中心暨商品化計畫等經費432,49 + 0千元,計淨減284,084千元。" +2018,5726100100,332708000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費279,118千元,較上年度核實 + 減列人事費3,769千元。 +2.基本行政工作維持費18,736千元,較上年 + 度減列公有建築物耐震補強等經費19,885 + 千元。 +3.資訊管理經費34,854千元,較上年度增列 + 購置核心網路交換器等經費433千元。" +2018,5726102000,717432000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業政策企劃經費5,924千元,較上年度 + 減列辦理全球招商專案專人專責客製化服 + 務計畫等經費42,527千元。 +2.產業行政與管理經費54,712千元,較上年 + 度增列8,645千元,包括: + (1)辦理永續產業發展管理相關業務等經 + 費23,763千元,較上年度增列辦理北中 + 南老舊工業區更新與開發計畫等經費17 + ,365千元。 + (2)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 + 總經費358,667千元,分年辦理,90至1 + 06年度已編列319,056千元,本年度續 + 編30,949千元,較上年度減列8,720千 + 元。 +3.產業用地開發整合服務計畫總經費112,08 + 0千元,分5年辦理,105至106年度已編列 + 19,412千元,本年度續編第3年經費20,23 + 2千元,較上年度增列6,640千元。 +4.永續工業區潔淨水環境計畫總經費172,22 + 9千元,分年辦理,105至106年度已編列1 + 31,278千元,本年度續編37,722千元,較 + 上年度減列32,697千元。 +5.全國循環專區試點暨新材料循環產業園�� + 申請設置計畫經費289,242千元,較上年 + 度增列辦理產業園區報編作業等經費157, + 642千元。 +6.新增智慧電動機車能源補充設施普及計畫 + 總經費2,000,000千元,分5年辦理,本年 + 度編列第1年經費309,600千元。" +2018,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5926200100,515819000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費444,066千元,較上年度核實 + 減列人事費2,787千元。 +2.基本行政工作維持費39,431千元,較上年 + 度增列辦公大樓修繕工程等經費6,899千 + 元。 +3.國貿行政人員訓練經費264千元,較上年 + 度減列一般事務費等73千元。 +4.資訊管理業務經費32,058千元,較上年度 + 增列資訊服務費等911千元。" +2018,5926201000,989895000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.貿易行政與管理經費30,912千元,較上年 + 度減列委辦費等3,097千元。 +2.展館及國際會議中心營運管理經費416,52 + 1千元,較上年度增列南港展覽館地價稅 + 及房屋稅等經費78,882千元。 +3.興建國際展覽館經費42,462千元,較上年 + 度減列辦理興建國家會展中心(桃園、臺 + 中、臺南)計畫經費1,000,000千元,增列 + 辦理興建國家會展中心(擴建南港展覽館) + 計畫經費42,462千元,計淨減957,538千 + 元。 +4.新增補助推廣貿易基金辦理海外公共工程 + 貸款利息補助等經費500,000千元。" +2018,5926209000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.3.3.1, +2018,5926209800,3000000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5226310400,305229000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家度量衡標準實驗室整體運作計畫299, + 482千元,較上年度減列超薄次奈米膜厚 + 量測技術建立等經費26,214千元。 +2.推動兩岸標準計量檢驗認證合作計畫5,74 + 7千元,較上年度減列促進兩岸量測標準 + 及法定計量交流等經費1,607千元。" +2018,5226310500,214828000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新興能源產品檢測標準與驗證技術計畫45 + ,075千元,較上年度減列辦理新興節能科 + 技產品檢測技術研究等經費6,374千元。 +2.離岸風力機檢測技術及驗證平台計畫17,7 + 46千元,較上年度減列建置離岸風力機關 + 鍵零組件標準檢測技術與驗證能量等經費 + 2,136千元。 +3.商品情報服務計畫總經費157,563千元, + 分4年辦理,106年度已編列23,417千元, + 本年度續編第2年經費27,196千元,較上 + 年度增列3,779千元。 +4.新增身障與高齡者智慧輔具檢測驗證計畫 + 經費6,175千元。 +5.新增再生能源憑證中心及檢測驗證發展計 + 畫經費95,695千元。 +6.新增產業標準活絡及國際標準參與計畫經 + 費22,941千元。 +7.上年度國際標準研析暨國家標準調和計畫 + 預算業已編竣,所列5,679千元如數減列 + 。 +8.上年度網路通訊國際標準分析及參與制定 + 計畫預算業已編竣,所列12,508千元如數 + 減列。 +9.上年度產業標準活絡暨參與國際標準制定 + 計畫預算業已編竣,所列11,650千元如數 + 減列。 +10.上年度身心障礙輔具標準及標章推動計 + 畫預算業已編竣,所列6,782千元如數減 + 列。" +2018,5926310100,1212182000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,090,052千元,較上年度核 + 實減列人事費27,545千元。 +2.基本行政工作維持費71,665千元,較上年 + 度增列一般事務費等2,554千元。 +3.資訊作業環境之設置與維護經費50,465千 + 元,較上年度減列資訊軟硬體設備費等20 + 9千元。" +2018,5926310200,438381000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.標準制定及正字標記管理經費22,406千元 + ,較上年度減列辦理全國標準化獎活動等 + 經費598千元。 +2.標準資料建立與服務經費5,284千元,較 + 上年度減列支付外國標準組織權利金等經 + 費907千元。 +3.強化商品檢驗及驗��效能經費72,650千元 + ,較上年度減列辦理橡膠輪胎檢驗等經費 + 1,739千元。 +4.企劃檢驗驗證及國際事務經費17,853千元 + ,較上年度增列辦理商品符合性評鑑人員 + 驗證及查核制度建置推廣等經費3,101千 + 元。 +5.發展檢試驗暨技術服務經費108,536千元 + ,較上年度減列購置家電產品電磁耐受性 + 測試系統等經費5,404千元。 +6.度量衡管理及檢定經費181,751千元,較 + 上年度增列辦理電度表檢定等經費21,852 + 千元。 +7.度量衡器檢定檢查事務經費29,901千元, + 較上年度減列購置度政儀器設備等經費2, + 170千元。" +2018,5926319000,2487000,營建工程,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.5.1, +2018,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2018,5226413000,201810000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全專利檢索運用環境經費153,358千元 + ,較上年度減列強化專利資訊檢索及運用 + 計畫等經費5,118千元。 +2.強化產業智財創新能量經費48,452千元, + 較上年度減列專利大數據知識領航計畫經 + 費13,163千元。" +2018,5926410100,974328000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費843,589千元,較上年度核實 + 減列人事費11,519千元。 +2.基本行政工作維持費79,963千元,較上年 + 度增列汰換中央百世大樓電梯等經費6,63 + 4千元。 +3.資訊管理經費9,583千元,較上年度增列 + 數據通訊費等746千元。 +4.文書及檔案管理經費41,193千元,較上年 + 度減列建置專利商標檔案目錄工作等經費 + 3,848千元。 +5.上年度清理專利積案計畫預算業已編竣, + 所列57,668千元如數減列。" +2018,5926411000,251548000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃訓練宣導及國際合作經費32,800千元 + ,較上年度增列獎勵優良專利發明者獎勵 + 金等經費7,525千元。 +2.專利行政及審查經費57,056千元,較上年 + 度減列辦理專利案件外聘審查委員審查費 + 等8,412千元。 +3.商標行政及審查經費3,924千元,較上年 + 度減列辦理商標研討會等經費643千元。 +4.著作權及營業秘密之管理經費6,231千元 + ,較上年度減列辦理著作權法令教育推展 + 活動等經費2,327千元。 +5.智慧財產權資料建立與服務經費56,077千 + 元,較上年度增列辦理國內外專利資料庫 + 管理維運等經費2,510千元。 +6.查禁仿冒工作經費853千元,較上年度減 + 列國內旅費等43千元。 +7.業務電子化推動經費94,607千元,較上年 + 度減列辦理資訊系統管理維護等經費5,81 + 9千元。 +8.上年度清理專利積案計畫預算業已編竣, + 所列2,202千元如數減列。" +2018,5926419000,820000,交通及運輸設備,經濟部主管,智慧財產局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.5.4.1, +2018,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,5226551100,205336000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.水資源科技發展195,336千元,較上年度 + 增列智慧水管理產業創新發展計畫等經費 + 54,256千元。 +2.第五階段電子化政府計畫-水利知識流計 + 畫總經費44,000千元,分4年辦理,106年 + 度已編列7,100千元,本年度續編第2年經 + 費10,000千元,較上年度增列2,900千元 + 。" +2018,5626550100,1951120000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,840,332千元,與上年度同 + 。 +2.基本行政工作維持費110,788千元,較上 + 年度減列公有建築物耐震評估及補強等經 + 費19,033千元。" +2018,5626551200,559201000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, +2018,5626551300,5820000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, +2018,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,5226752000,1712450000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.運用科技創新轉型升級經費1,071,440千 + 元,較上年度增列495,154千元,包括: + (1)辦理推動中小企業創新升級轉型計畫 + 等經費655,304千元,較上年度增列辦 + 理推動中小企業跨域創新生態系發展及 + 國際化加值計畫等經費161,756千元。 + (2)提升偏鄉企業數位行銷應用能力計畫 + 總經費387,775千元,分4年辦理,105 + 至106年度已編列187,513千元,本年度 + 續編第3年經費76,379千元,較上年度 + 減列6,359千元。 + (3)新增亞洲.矽谷試驗場域計畫總經費3 + ,440,000千元,分3年辦理,本年度編 + 列第1年經費339,757千元。 +2.促進小型企業創新研發經費641,010千元 + ,較上年度增列捐助小型企業辦理創新研 + 發等經費21,345千元。" +2018,5926750100,147117000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費120,466千元,較上年度核實 + 減列人事費1,217千元。 +2.基本行政工作維持費23,109千元,較上年 + 度增列公有建築物耐震補強等經費8,700 + 千元。 +3.電腦機組及相關配備維護經費3,542千元 + ,較上年度減列資訊軟硬體設備維護經費 + 1千元。" +2018,5926751000,2568867000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.營造企業優質發展環境經費16,517千元, + 較上年度增列辦理中小企業白皮書編撰計 + 畫等經費865千元。 +2.創新輔導活絡產業經濟經費27,615千元, + 較上年度減列補助地方產業發展基金推動 + 地方產業發展等經費190,620千元。 +3.強化資金規劃運用能力經費2,524,735千 + 元,較上年度增列捐助財團法人中小企業 + 信用保證基金等經費50,607千元。" +2018,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5226800400,78131000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,園區產業升級,科學支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業園區競爭力推升計畫48,743千元,較 + 上年度減列委辦費等7,326千元。 +2.新增高雄軟體園區數位科技創新應用計畫 + 經費16,571千元。 +3.新增創新娛樂產業在地化人才計畫經費12 + ,817千元。" +2018,5726800100,332477000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費315,221千元,較上年度核實 + 減列人事費2,559千元。 +2.基本行政工作維持費13,913千元,較上年 + 度減列一般事務費等696千元。 +3.資訊管理經費3,343千元,與上年度同。" +2018,5726801000,104014000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.3.1, +2018,5726809000,577000,交通及運輸設備,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.8.4.1, +2018,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,5226904000,211450000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地下水水文地質調查經費45,507千元,較 + 上年度減列辦理水文地質鑽探、岩心採樣 + 等經費7,570千元。 +2.重要活動斷層構造特性調查二期經費20,3 + 00千元,較上年度減列辦理全球衛星定位 + 系統(GPS)及水準量測等經費3,410千元。 +3.山崩潛勢評估與觀測技術防災應用經費18 + ,695千元,較上年度減列辦理山崩潛勢評 + 估及山崩目錄資料建置等經費3,243千元 + 。 +4.北部火山活動觀測研究精進計畫經費17,4 + 55千元,較上年度減列辦理臺灣北部火山 + 地區岩石定年研究等經費2,906千元。 +5.臺灣東北海域礦產資源潛能調查經費42,3 + 45千元,較上年度減列調查研究船或探測 + 設備租賃經費等6,840千元。 +6.地質雲網擴建及應用總經費210,000千元 + ,分4年辦理,106年度已編列11,060千元 + ,本年度續編第2年經費17,346千元,較 + 上年度增列6,286千元。 +7.斷層活動性觀測研究第四階段經費21,337 + 千元,較上年度減列辦理斷層活動性觀測 + 整合及潛勢分析研究等經費3,318千元。 +8.結合大規模崩塌地質防災資訊服務總經費 + 250,000千元,分5年辦理,106年度已編 + 列31,596千元,本年度續編第2年經費28, + 465千元,較上年度減列3,131千元。" +2018,5726900100,113494000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"��年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費103,350千元,較上年度核實 + 減列人事費233千元。 +2.基本行政工作維持費10,144千元,較上年 + 度增列地質研究館修繕等經費791千元。" +2018,5726901000,89834000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本地質調查經費19,380千元,較上年度 + 減列建構完善之地質知識服務網絡等經費 + 449千元。 +2.地質敏感區劃定審議及查核經費14,770千 + 元,較上年度減列辦理地質敏感區調查與 + 通盤檢討等經費1,149千元。 +3.地資圖資擴建及應用計畫總經費219,000 + 千元,分5年辦理,105至106年度已編列6 + 6,076千元,本年度續編第3年經費35,001 + 千元,較上年度增列12,497千元。 +4.新增辦理土壤液化潛勢調查與公開經費20 + ,683千元。 +5.上年度都市防災地質圖測勘發展計畫二期 + 預算業已編竣,所列20,100千元如數減列 + 。" +2018,5726909000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,中央地質調查所,一般建築及設備,工業支出,13.9.4.1, +2018,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,5226963000,288825000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.再生能源環境建構經費275,897千元,較 + 上年度減列辦理離岸風場區塊開發海域環 + 境建構計畫經費10,870千元,增列辦理先 + 進綠能製程之量產技術設計及驗證等經費 + 200,018千元,計淨增189,148千元。 +2.新增能源資訊系統環境建構經費12,928千 + 元。" +2018,5726960100,189511000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費154,842千元,較上年度核實 + 減列人事費6,641千元。 +2.基本行政工作維持費17,202千元,較上年 + 度減列辦公室清潔及保全外包等經費1,04 + 0千元。 +3.資訊管理經費17,467千元,較上年度減列 + 購置資訊軟硬體設備等經費791千元。" +2018,5726960200,67606000,無細項,經濟部主管,能源局,能源規劃與國際交流,工業支出,13.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.能源規劃經費43,671千元,較上年度增列 + 辦理未來電力供需分析與規劃計畫、總體 + 電價政策及機制之研究計畫等經費2,063 + 千元。 +2.國際交流經費23,935千元,較上年度減列 + 辦理雙邊與多邊能源國際合作之研析及推 + 動計畫等經費153千元。" +2018,5726969000,635000,交通及運輸設備,經濟部主管,能源局,一般建築及設備,工業支出,13.10.4.1, +2018,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,5229011800,56355000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增交通科技管理與技術發展計畫總經費 + 24,985千元,分4年辦理,本年度編列第1 + 年經費5,425千元。 +2.新增數位創新經濟基礎網路環境建構支援 + 平台計畫總經費57,730千元,分3年辦理 + ,本年度編列第1年經費13,230千元。 +3.新增關鍵基礎設施資安資訊分享與分析中 + 心建置計畫經費37,700千元。 +4.上年度交通技術發展規劃研究第二期計畫 + 預算業已編竣,所列6,520千元如數減列 + 。 +5.上年度加速行動寬頻服務及產業發展計畫 + -頻譜政策規劃及產業輔導研究預算業已 + 編竣,所列6,000千元如數減列。" +2018,5829010100,750857000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費532,714千元,較上年度核實 + 減列人事費5,280千元,增列撥補勞工退 + 休準備金專戶差額10,417千元,計淨增5, + 137千元。 +2.基本行政工作維持費92,924千元,較上年 + 度減列設施及機械設備養護費、通訊費及 + 一般事務費等14,210千元。 +3.交通統計經費10,490千元,與上年度同。 +4.資訊管理經費84,729千元,較上年度減列 + 通訊費及資訊軟硬體設備費等1,000千元 + 。 +5.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費153, + 000千元,分5年辦理,105至106年度已編 + 列55,000千元,本年度續編第3年經費30, + 000千元,與上年度同。" +2018,5829011000,352404000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航政及港務管理83,801千元,較上年度減 + 列委託辦理港市合作論壇及委託研究我國 + 危��物品運輸安全管理機制之檢討與分析 + 等經費8,256千元,增列委託辦理國際航 + 線船舶之檢驗及發證業務等經費1,404千 + 元,計淨減6,852千元。 +2.離島及偏遠地區航運之營運與發展268,60 + 3千元,較上年度減列258,332千元,包括 + : + (1)離島及偏遠地區航運之營運與發展248 + ,603千元,較上年度減列離島載客船舶 + 油價補貼、船舶維修及交通船碼頭設施 + 改善工程等經費12,680千元,增列國內 + 商港港埠經營管理虧損補貼、載客小船 + 經營業及船舶運送業之營運虧損補貼等 + 經費27,700千元,計淨增15,020千元。 + (2)臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計 + 畫總經費717,030千元,中央負擔548,5 + 28千元,分5年辦理,105至106年度已 + 編列308,540千元,本年度續編第3年經 + 費20,000千元,較上年度減列255,352 + 千元。 + (3)上年度推動藍色經濟-東港客運碼頭整 + 體改善工程計畫預算業已編竣,所列18 + ,000千元如數減列。" +2018,5829011100,11410000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.郵電業務管理259千元,較上年度減列一 + 般事務費等20千元。 +2.頻譜規劃與產業經營策略之協助11,151千 + 元,較上年度增列委託辦理我國網際網路 + 名稱與號碼指配機構暨政府諮詢委員會之 + 議題研析及亞洲矽谷推動方案-規劃產業 + 創新試驗場域等經費9,717千元。" +2018,5829011200,654993000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.5.1, +2018,5829014800,280457000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.道路交通安全工作督導與查核3,214千元 + ,較上年度減列兼職費及雜項設備費等58 + 5千元。 +2.加強道路交通秩序整頓及行車安全152,30 + 4千元,較上年度增列建置道路交通安全 + 資訊整合平台及補助地方政府辦理交通安 + 全設施改善等經費29,518千元。 +3.強化全民路權與用路安全觀念124,939千 + 元,較上年度減列一般事務費及補助政府 + 機關辦理交通安全教育宣導等經費18,933 + 千元。" +2018,5829016500,402929000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費342,428千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費4,741千元。 +2.基本行政工作維持費60,501千元,較上年 + 度增列資訊服務費及一般事務費等39,491 + 千元。" +2018,5829017200,109696000,無細項,交通部主管,交通部,軌道安全提升與改善,交通支出,14.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費106,154千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費5,055千元。 +2.基本行政工作維持費3,542千元,較上年 + 度減列水電費、通訊費及其他業務租金等 + 1,114千元。" +2018,5829017700,1135540000,無細項,交通部主管,交通部,航政港政業務管理及執行,交通支出,14.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費787,447千元,較上年度核實 + 減列人事費27,101千元。 +2.基本行政工作維持費348,093千元,較上 + 年度減列水電費、辦公房舍租金及船員高 + 壓電訓練設備購置經費等78,617千元,增 + 列建置船員大數據智慧服務平臺、公有建 + 築物耐震評估及補強等經費94,000千元, + 計淨增15,383千元。" +2018,5829018000,3060000000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.10.1, +2018,5829018600,5902799000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.11.1, +2018,5829018700,1059600000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國內商港未來發展及建設計畫(106-110年 + )-金門港埠建設計畫總經費4,694,161千 + 元,中央公務預算負擔3,856,783千元, + 分年辦理,106年度已編列100,000千元, + 本年度續編第2年經費540,000千元,較上 + 年度增列440,000千元。 +2.國內商港未來發展及建設計畫(106-110年 + )-馬祖港埠建設計畫總經費2,247,225千 + 元,中央公務預算負擔2,189,584千元, + 分年辦理,106年度已編列419,302千元, + 本年度續編第2年經費519,600千元,較上 + 年度增列100,298千元。" +2018,5829019000,63000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.13.1, +2018,5829019800,11149000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.14,仍照上年度預算數編列。 +2018,8629019900,3475775000,無細項,交通部主管,交通部,地方政府汽車燃料使用費分配短少補助,專案補助支出,14.1.15,"本年度預算數3,475,775千元,係因應汽車 +燃料使用費分配方式調整,維持地方政府99 +至103年度汽車燃料使用費平均獲配額度所 +需經費,與上年度同。" +2018,5829110100,326633000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費324,668千元,較上年度核實 + 減列人事費1,320千元。 +2.基本行政工作維持費1,965千元,較上年 + 度減列短程車資等經費21千元。" +2018,5829110200,246000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運管理業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數246千元,係出席航空保安與 +危險物品外站督導會議及航空保安年會等經 +費,與上年度同。" +2018,5829119000,0,交通及運輸設備,交通部主管,民用航空局,一般建築及設備,交通支出,14.2.3.1, +2018,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5229212000,206800000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, +2018,5929210100,543834000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費524,621千元,較上年度核實 + 減列人事費2,608千元。 +2.基本行政工作維持費19,213千元,較上年 + 度增列房屋建築養護等經費1,520千元。" +2018,5929211000,182822000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.氣象觀測64,837千元,較上年度減列購置 + 零件及耗材等經費1,603千元。 +2.天氣預報及颱風測報17,526千元,較上年 + 度減列預報應用系統開發等經費492千元 + 。 +3.氣象通信及雷達測報24,287千元,較上年 + 度增列雷達及東沙島剖風儀站電力、環境 + 監測與營運等經費3,285千元。 +4.新發射氣象衛星資料之接收及其產品應用 + 計畫總經費129,600千元,分6年辦理,10 + 5至106年度已編列33,882千元,本年度續 + 編第3年經費18,347千元,較上年度減列1 + ,130千元。 +5.衛星資料接收及處理8,469千元,較上年 + 度減列機房及辦公室電費等668千元。 +6.氣象儀器檢校18,664千元,較上年度增列 + 自動雨量及氣象遙測系統維護等經費939 + 千元。 +7.海象測報25,511千元,較上年度減列526 + 千元,包括: + (1)佈建海象監測網及精進海象預報計畫 + 總經費99,341千元,分10年辦理,99至 + 106年度已編列51,579千元,本年度續 + 編第9年經費11,912千元,較上年度減 + 列5,026千元。 + (2)維護現有海象觀測網及改進海象預報 + 技術等經費13,599千元,較上年度增列 + 採購近岸資料浮標系統及潮位觀測備品 + 等經費4,500千元。 +8.氣象服務業務開發與推展5,181千元,較 + 上年度減列南區中心辦公廳舍電費等137 + 千元。" +2018,5929219000,56027000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, +2018,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,5929310100,875677000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費809,896千元,較上年度核實 + 減列人事費6,724千元。 +2.基本行政工作維持費42,334千元,較上年 + 度減列辦公室租金等2,411千元。 +3.資訊管理23,447千元,較上年度增列資訊 + 系統維護等經費1,523千元。" +2018,5929311000,1037357000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.觀光國際事務70,610千元,較上年度增列 + 駐外辦事處雇員薪俸及辦公室租金等3,62 + 7千元。 +2.觀光業務調查與規劃12,615千元,與上年 + 度同。 +3.觀光資源保育與開發4,627千元,較上年 + 度減列一般事務費等818千元。 +4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練3,73 + 6千元,較上年度減列一般事務費等1,030 + 千元。 +5.國民旅遊事業管理與推廣9,812千元,較 + 上年度減列補助民間團體辦理觀光活動經 + 費及一般事務費等8,812千元。 +6.旅館及民宿之管理與輔導5,355千元,較 + 上年度減列補助觀光旅館提升服務品質等 + 經費540千元。 +7.旅遊服務中心3,602千元,較上年度減列 + 一般事務費等1,077千元。 +8.補助交通作業基金927,000千元,係補助 + 觀光發展基金辦理跨域亮點及特色加值計 + 畫(104-107年)所需經費,較上年度減列1 + 42,000千元。 +9.上年度臺灣桃園國際機場旅客服務中心預 + 算業已編竣,所列3,522千元如數減列。 +10.上年度高雄國際機場旅客服務中心預算 + 業已編竣,所列2,302千元如數減列。" +2018,5929311100,2918043000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 + 210,747千元,較上年度減列23,492千元 + ,包括: + (1)基本行政工作維持費3,747千元,較上 + 年度減列物品及一般事務費等492千元 + 。 + (2)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 + 畫(105-108年)總經費920,000千元,分 + 4年辦理,105至106年度已編列463,000 + 千元,本年度續編第3年經費207,000千 + 元,較上年度減列23,000千元。 +2.東部海岸國家風景區開發與管理184,159 + 千元,較上年度減列55,585千元,包括: + (1)基本行政工作維持費4,159千元,較上 + 年度減列一般事務費及對國內團體之捐 + 助等經費585千元。 + (2)東部海岸國家風景區建設計畫(105-10 + 8年)總經費920,000千元,分4年辦理, + 105至106年度已編列465,000千元,本 + 年度續編第3年經費180,000千元,較上 + 年度減列55,000千元。 +3.花東縱谷國家風景區開發與管理278,368 + 千元,較上年度增列5,451千元,包括: + (1)基本行政工作維持費2,568千元,較上 + 年度減列物品及對國內團體之捐助等經 + 費349千元。 + (2)花東縱谷國家風景區建設計畫(105-10 + 8年)總經費1,200,000千元,分4年辦理 + ,105至106年度已編列570,000千元, + 本年度續編第3年經費275,800千元,較 + 上年度增列5,800千元。 +4.澎湖國家風景區開發與管理205,028千元 + ,較上年度減列33,255千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,028千元,較上 + 年度減列通訊費及一般事務費等255千 + 元。 + (2)澎湖國家風景區建設計畫(105-108年) + 總經費800,000千元,分4年辦理,105 + 至106年度已編列438,000千元,本年度 + 續編第3年經費202,000千元,較上年度 + 減列33,000千元。 +5.馬祖國家風景區開發與管理146,917千元 + ,較上年度減列83,264千元,包括: + (1)基本行政工作維持費2,917千元,較上 + 年度減列一般事務費及對國內團體之捐 + 助等經費264千元。 + (2)馬祖國家風景區建設計畫(105-108年) + 總經費768,000千元,分4年辦理,105 + 至106年度已編列469,000千元,本年度 + 續編第3年經費144,000千元,較上年度 + 減列83,000千元。 +6.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理21 + 4,125千元,較上年度減列15,357千元, + 包括: + (1)基本行政工作維持費3,925千元,較上 + 年度減列物品及對國內團體之捐助等經 + 費557千元。 + (2)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫( + 105-108年)總經費1,125,000千元,分4 + 年辦理,105至106年度已編列470,000 + 千元,本年度續編第3年經費210,200千 + 元,較上年度減列14,800千元。 +7.參山國家風景區開發與管理162,024千元 + ,較上年度減列23,105千元,包括: + (1)基本行政工作維持費5,024千元,較上 + 年度減列一般事務費及對國內團體之捐 + 助等經費105千元。 + (2)參山國家風景區建設計畫(105-108年) + 總經費720,000千元,分4年辦理,105 + 至106年度已編列360,000千元,本年度 + 續編第3年經費157,000千元,較上年度 + 減列23,000千元。 +8.日月潭國家風景區開發與管理262,591千 + 元,較上年度增列27,603千元,包括: + (1)基本行政工作維持費4,391千元,較上 + 年度減列資訊服務費及物品等經費597 + 千元。 + (2)日月潭國家風景區建設計畫(105-108 + 年)總經費1,118,000千元,分4年辦理 + ,105至106年度已編列513,000千元, + 本年度續編第3年經費258,200千元,較 + 上年度增列28,200千元。 +9.阿里山國家風景區開發與管理314,371千 + 元,較上年度減列19,923千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,794千元,較上 + 年度減列對國內團體之捐助等經費500 + 千元。 + (2)阿里山國家風景區建設計畫(105-108 + 年)總經費1,271,000千元,分4年辦理 + ,105至106年度已編列636,000千元, + 本年度續編第3年經費310,577千元,較 + 上年度減列19,423千元。 +10.雲嘉南國家風景區開發與管理278,530千 + 元,較上年度增列5,007千元,包括: + (1)基本行政工作維持費2,730千元,較上 + 年度減列一般事務費及對國內團體之捐 + 助等經費793千元。 + (2)雲嘉南國家風景區建設計畫(105-108 + 年)總經費1,200,000千元,分4年辦理 + ,105至106年度已編列568,700千元, + 本年度續編第3年經費275,800千元,較 + 上年度增列5,800千元。 +11.西拉雅國家風景區開發與管理131,320千 + 元,較上年度減列80,921千元,包括: + (1)基本行政工作維持費4,320千元,較上 + 年度增列運費等79千元。 + (2)西拉雅國家風景區建設計畫(105-108 + 年)總經費600,000千元,分4年辦理,1 + 05至106年度已編列358,000千元,本年 + 度續編第3年經費127,000千元,較上年 + 度減列81,000千元。 +12.茂林國家風景區開發與管理202,663千元 + ,較上年度減列45,490千元,包括: + (1)基本行政工作維持費2,663千元,較上 + 年度減列對國內團體之捐助等經費490 + 千元。 + (2)茂林國家風景區建設計畫(105-108年) + 總經費944,000千元,分4年辦理,105 + 至106年度已編列477,000千元,本年度 + 續編第3年經費200,000千元,較上年度 + 減列45,000千元。 +13.大鵬灣國家風景區開發與管理327,200千 + 元,較上年度增列32,132千元,包括: + (1)基本行政工作維持費2,400千元,較上 + 年度減列水電費及一般事務費等568千 + 元。 + (2)大鵬灣國家風景區建設計畫(105-108 + 年)總經費1,665,000千元,分4年辦理 + ,105至106年度已編列763,400千元, + 本年度續編第3年經費324,800千元,較 + 上年度增列32,700千元。" +2018,5929319000,0,交通及運輸設備,交通部主管,觀光局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.4.4.1, +2018,5929319800,5100000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,5229512000,118926000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.提升海空運規劃技術科技研發計畫總經費 + 43,000千元,分年辦理,104至106年度已 + 編列27,870千元,本年度續編6,160千元 + ,較上年度減列1,930千元。 +2.低碳運輸系統發展計畫總經費148,000千 + 元,分年辦理,104至106年度已編列94,7 + 44千元,本年度續編24,721千元,較上年 + 度增列619千元。 +3.離岸風電海下工程技術研發計畫總經費17 + 0,000千元,分4年辦理,106年度已編列4 + 6,900千元,本年度續編第2年經費32,694 + 千元,較上年度減列14,206千元。 +4.新增海洋及交通運輸防災技術研究計畫總 + 經費250,000千元,分4年辦理,本年度編 + 列第1年經費55,351千元。 +5.上年度綠色海洋與航安科技發展計畫預算 + 業已編竣,所列44,852千元如數減列。 +6.上年度運輸環境災防技術與發展研究計畫 + 預算業已編竣,所列12,693千元如數減列 + 。" +2018,5829510100,226378000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費195,279千元,較上年度核實 + 減列人事費5,520千元。 +2.基本行政工作維持費26,489千元,較上年 + 度減列運輸研究大樓外牆防水材質老化漏 + 水維修等經費8,856千元。 +3.資訊管理4,610千元,較上年度減列機房 + 環境監控系統建置及不斷電系統(UPS)設 + 備更新等經費2,690千元。" +2018,5829511000,55267000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基礎運輸研究業務23,867千元,較上年度 + 減列主辦亞太經合會運輸工作小組會議等 + 經費9,668千元。 +2.交通運輸系統規劃與營運永續發展機制與 + 策略計畫總經費150,000千元,分6年辦理 + ,103至106年度已編列93,950千元,本年 + 度續編第5年經費21,400千元,較上年度 + 減列1,600千元。 +3.交通旅運資訊多元整合服務計畫總經費50 + ,000千元,分5年辦理,105至106年度已 + 編列18,000千元,本年度續編第3年經費1 + 0,000千元,較上年度減列1,000千元。" +2018,5829519800,200000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5829710100,4583026000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,523,975千元,較上年度核 + 實減列人事費77,180千元。 +2.基本行政工作維持費59,051千元,較上年 + 度減列一般事務費等617千元。" +2018,5829711000,6156833000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公路監理業務1,400,966千元,較上年度 + 減列公共運輸用油補貼及牌照印製等經費 + 128,934千元,增列辦理酒駕違規講習、 + 改善監理檢驗設備、監理所(站)公有建築 + 物耐震評估及補強等經費181,270千元, + 計淨增52,336千元。 +2.汽車技術訓練76,353千元,較上年度增列 + 營業大客車駕駛人專業訓練考驗場地設施 + 改建等經費13,136千元。 +3.資訊管理426,029千元,較上年度增列第3 + 代公路監理資訊系統服務量能提升計畫等 + 經費98,402千元。 +4.公路車輛機械管理154,043千元,較上年 + 度增列考驗小客車及大客車汰換等經費18 + ,883千元。 +5.公路養護行政217,516千元,較上年度增 + 列辦公處所改善零星工程、公有建築物耐 + 震評估及補強等經費20,686千元。 +6.公路公共運輸多元推升計畫總經費15,000 + ,000千元,分4年辦理,106年度已編列3, + 590,812千元,本年度續編第2年經費3,88 + 1,926千元,較上年度增列291,114千元。" +2018,5829712000,33451874000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, +2018,5829719000,104894000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, +2018,5829719800,1821000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,6130011300,123596088000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動保險業務,社會保險支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研議勞工保險財務及就業保險業務經費1, + 108千元,較上年度減列研議改進就業保 + 險相關規定、辦理座談會及宣導等經費20 + 0千元。 +2.研議承保及現金給付業務經費2,332千元 + ,較上年度減列辦理勞工保險法令及年金 + 制度相關對外宣導經費78千元。 +3.研議職業災害保險業務經費1,410千元, + 較上年度減列辦理職業災害勞工保險權益 + 相關宣導等經費60千元。 +4.辦理勞工保險及就業保險監理業務經費1, + 400千元,較上年度增列聘請部外委員及 + 辦理業務、財務檢查經費320千元。 +5.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 + 保經費27,889,710千元,較上年度增列1, + 895,796千元。 +6.補助職業勞工等及其眷屬參加全民健保經 + 費24,071,615千元,較上年度增列641,30 + 0千元。 +7.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 + 保險經費33,062,133千元,較上年度增列 + 2,789,980千元。 +8.補助職業勞工等參加勞工保險經費36,813 + ,554千元,較上年度增列1,322,079千元 + 。 +9.直轄市勞保欠費繳款專案補助經費1,752, + 826千元,較上年度增列255,699千元。" +2018,6330010100,536216000,無細項,勞動部主管,勞動部,一般行政,福利服務支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費365,822千元,較上年度核實 + 減列人事費4,372千元。 +2.基本行政工作維持費142,910千元,較上 + 年度增列辦公廳舍搬遷等經費58,197千元 + 。 +3.統計業務管理經費9,594千元,較上年度 + 減列辦理統計調查、印製統計刊物等經費 + 841千元。 +4.勞動資訊業務經費17,890千元,較上年度 + 減列應用系統更新擴充等經費892千元。" +2018,6330011100,16182000,無細項,勞動部主管,勞動部,綜合規劃業務,福利服務支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.策劃政策推展經費3,055千元,較上年度 + 減列辦理勞動議題諮詢會議等經費575千 + 元。 +2.強化計畫管考經費2,037千元,較上年度 + 減列辦理業務創新提案、部務會報追蹤管 + 考系統維護等經費423千元。 +3.強化人力資源規劃經費3,390千元,較上 + 年度減列建立人力資源議題諮詢平臺等經 + 費535千元。 +4.強化國際事務經費6,242千元,較上年度 + 減列辦理國際會議或研討會及補助民間團 + 體參與國際勞工事務等經費1,700千元。 +5.因應貿易自由化之政策規劃協調與勞工支 + 持服務經費1,458千元,較上年度減列辦 + 理政策說明座談會等經費42千元。" +2018,6330011200,71141000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動關係業務,福利服務支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.促進工會組織自由化經費22,153千元,較 + 上年度減列補助工會辦理教育訓練等經費 + 2,529千元。 +2.強化團體協約,推動派遣勞工保護法制經 + 費4,065千元,較上年度減列推動勞資對 + 話機制等經費539千元。 +3.建立迅速有效勞資爭議處理機制經費34,0 + 64千元,較上年度減列辦理調解及仲裁訓 + 練等經費712千元。 +4.健全不當勞動行為裁決機制經費4,869千 + 元,較上年度減列辦理不當��動行為裁決 + 制度國際交流活動等經費920千元。 +5.推行勞動教育,強化勞資對話經費4,482 + 千元,較上年度增列推動勞資對話機制等 + 經費629千元。 +6.因應貿易自由化,穩定勞資關係經費1,50 + 8千元,較上年度減列提升因應貿易自由 + 化可能受影響產業勞動權益知能等經費92 + 7千元。" +2018,6330011400,33621000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動福祉退休業務,福利服務支出,15.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動職工福利,改善勞工生活經費3,552 + 千元,較上年度減列辦理勞工休閒活動等 + 經費1,076千元。 +2.規劃商港相關工會勞工福利,增進港口勞 + 工福祉經費18,300千元,較上年度減列1, + 180千元。 +3.策辦勞工服務經費6,213千元,較上年度 + 減列補助辦理志工教育訓練等經費212千 + 元。 +4.落實勞工退休制度經費2,134千元,較上 + 年度減列辦理勞工退休制度法令說明等經 + 費200千元。 +5.勞動基金監理經費2,422千元,較上年度 + 減列專家學者出席費等300千元。 +6.因應貿易自由化,提升勞工福祉經費1,00 + 0千元,較上年度減列因應貿易自由化勞 + 工支持服務計畫經費500千元。" +2018,6330011500,5585000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動條件及就業平等業務,福利服務支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.落實勞動基準法,保障勞工法定權益經費 + 1,182千元,較上年度減列辦理勞動基準 + 法令研習會等經費420千元。 +2.加強工資與特別保護法制之落實經費847 + 千元,較上年度減列辦理工資及特別保護 + 法制研習會經費100千元。 +3.健全合理工時制度經費750千元,較上年 + 度減列辦理勞動基準法工時制度研習經費 + 100千元。 +4.促進職場平權,落實就業平等經費2,806 + 千元,較上年度減列推動就業平等及性騷 + 擾防治等經費162千元。" +2018,6330011600,7430000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動法務業務,福利服務支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.勞動法務業務經費1,018千元,較上年度 + 減列辦理個人資料保護教育訓練、輔導及 + 稽核作業等經費651千元。 +2.勞動法制業務經費1,197千元,較上年度 + 減列辦理勞動法規審議等經費150千元。 +3.訴願審議業務經費2,704千元,與上年度 + 同。 +4.爭議審議業務經費2,511千元,較上年度 + 減列辦理職災診療費用爭議案件審核等經 + 費168千元。" +2018,6330019000,0,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動部,一般建築及設備,福利服務支出,15.1.8.1, +2018,6330019800,4245000,無細項,勞動部主管,勞動部,第一預備金,福利服務支出,15.1.9,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2018,6130100100,2410837000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,一般行政,社會保險支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,757,135千元,較上年度核 + 實減列人事費39,235千元。 +2.基本行政工作維持費288,355千元,較上 + 年度減列購置固定式鋼架、電費等14,905 + 千元。 +3.資訊業務經費365,347千元,較上年度減 + 列15,040千元,包括: + (1)辦理推動資訊業務租用伺服器等經費1 + 94,566千元,較上年度減列7,586千元 + 。 + (2)電腦主機系統採購暨應用系統移轉計 + 畫總經費2,093,561千元,公務預算負 + 擔982,910千元,分6年辦理,103至106 + 年已編列741,443千元,本年度續編第5 + 年經費170,781千元,較上年度減列7,4 + 54千元。" +2018,6130101100,561546000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,保險業務,社會保險支出,15.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理業務經費42,897千元,較上年度 + 增列勞工保險普通事故保險費率精算及財 + 務評估等經費3,882千元。 +2.納保業務經費77,778千元,較上年度增列 + 郵寄保險費繳款單及各項通知等經費18,2 + 56千元。 +3.保費業務經費348,872千元,較上年度增 + 列補助職業工會及漁會辦理勞工保險業務 + 之行政事務費等12,565千元。 +4.普通事故給付業務32,872千元,較上年度 + 增列郵寄案件之核付通知、不給付案件、 + 訴追等經費5,765千元。 +5.職業災害給付業務51,325千元,較上年度 + 減列辦理勞保各項職災給付案件之病歷查 + 調及醫師審查等經費5,639千元。 +6.農民保險業務7,802千元,較上年度減列 + 辦理農保現金給付核發之病歷查調及醫師 + 審查等經費720千元。" +2018,6130109800,3600000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,第一預備金,社會保險支出,15.2.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2018,6330101600,117470000,無細項,���動部主管,勞工保險局,勞工退休金業務,福利服務支出,15.2.4,"本年度預算數117,470千元,較上年度增列 +郵寄勞工退休金繳款單及各項通知等經費22 +,957千元。" +2018,6430200100,285101000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般行政,國民就業支出,15.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費261,433千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費145千元。 +2.基本行政工作維持費21,643千元,較上年 + 度減列水電費及訓練所需講師授課鐘點費 + 等856千元。 +3.資訊管理業務經費1,882千元,較上年度 + 減列建置資訊系統等經費142千元。 +4.法務業務經費143千元,較上年度減列辦 + 理法令諮詢會議等經費12千元。" +2018,6430200200,4043000,綜合規劃,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,勞動力發展業務,國民就業支出,15.3.2.1, +2018,6430200300,204007000,北基宜花金馬分署管理,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,分署管理,國民就業支出,15.3.3.1, +2018,6430200400,97344000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,技能檢定中心管理,國民就業支出,15.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費76,844千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費4,288千元,較上年 + 度減列電費等8千元。 +3.資訊業務經費899千元,與上年度同。 +4.推動技能檢定經費711千元,與上年度同 + 。 +5.強化技能檢定基準經費6,496千元,與上 + 年度同。 +6.規劃及督導全國技能檢定事務經費658千 + 元,與上年度同。 +7.技術士證核發及管理經費5,774千元,與 + 上年度同。 +8.因應貿易自由化就業發展及協助業務經費 + 1,674千元,較上年度減列補助個人參加 + 技能檢定之報名費及證照費等1,147千元 + 。" +2018,6430209000,1920000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,15.3.5.1, +2018,6430209800,2831000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,第一預備金,國民就業支出,15.3.6,仍照上年度預算數編列。 +2018,6130301400,20000000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業災害保護業務,社會保險支出,15.4.1,"本年度預算數20,000千元,係補助未加入勞 +保而遭遇職業災害之勞工補償經費,較上年 +度減列10,000千元。" +2018,6330300100,380828000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,一般行政,福利服務支出,15.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費344,431千元,較上年度增列 + 職員13名與聘用人員2名之人事費及員工 + 薪俸晉級差額等經費32,815千元。 +2.基本行政工作維持費36,397千元,較上年 + 度減列辦公環境清潔及水電費等1,182千 + 元。" +2018,6330300200,333872000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生業務,福利服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全職業安全衛生管理及制度經費9,018 + 千元,較上年度減列職業災害統計填報系 + 統擴充等經費1,078千元。 +2.建構職場安全及推動防災措施經費11,694 + 千元,較上年度減列辦理機械、設備及器 + 具型式驗證制度等經費1,218千元。 +3.強化職業衛生與推動勞工健康服務經費7, + 878千元,較上年度減列辦理化學品危害 + 預防講習、輔導及監督管理等經費1,780 + 千元。 +4.加強職業傷病通報、補助與重建經費9,67 + 5千元,較上年度減列辦理職災專案慰助 + 服務等經費1,075千元。 +5.加強勞動監督檢查經費11,845千元,較上 + 年度增列執行勞動檢查政策等經費1,227 + 千元。 +6.落實危險性機械及設備檢查與管理經費22 + 8,890千元,較上年度減列委託代行檢查 + 等經費1,110千元。 +7.健全機械、設備及器具安全資訊登錄與驗 + 證經費3,221千元,較上年度減列安全資 + 訊驗證及資料審查等經費19千元。 +8.提升我國職業安全衛生水準計畫總經費30 + 0,000千元,分5年辦理,105至106年已編 + 列133,620千元,本年度續編第3年經費51 + ,651千元,較上年度減列13,469千元。" +2018,6330309000,2013000,營建工程,勞動部主管,職業安全衛生署,一般建築及設備,福利服務支出,15.4.4.1, +2018,6330309800,900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,第一預備金,福利服務支出,15.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,6330400100,164081000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,一般行政,福利服務支出,15.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費145,115千元,較上年度核實 + 減列人事費1,529千元。 +2.基本行政工作維持費18,966千元,較上年 + 度減列購置辦公事務用品、檔案整理等經 + 費789千元。" +2018,6330400200,23363000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,勞動基金運用業務,福利服務支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金投資與運用規劃經費802千元,較上 + 年度減列蒐集國內外經濟及金融情勢資料 + 等經費752千元。 +2.基金業務之研考及控管經費22,561千元, + 較上年度增列辦理勞動基金投資運用相關 + 系統整合計畫等經費1,170千元。" +2018,6330409800,100000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,第一預備金,福利服務支出,15.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,5230500100,91008000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般行政,科學支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費88,027千元,較上年度核實減 + 列人事費442千元。 +2.基本行政工作維持費2,981千元,較上年 + 度減列辦理環境布置、景觀美化等經費39 + 1千元。" +2018,5230501100,223331000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,勞動及職業安全衛生研究,科學支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.勞動市場趨勢與就業安定研究經費34,743 + 千元,較上年度減列辦理提升國家人力資 + 本之相關研究等經費2,855千元。 +2.辦理工作生活平衡與友善職場研究、勞資 + 關係與勞動條件研究經費22,081千元,較 + 上年度減列辦理勞動條件與基準研究等經 + 費9千元。 +3.機電、營造、化工安全技術及安全管理研 + 究經費34,710千元,較上年度減列辦理機 + 械安全評估相關研究等經費1,616千元。 +4.結合科技掌握職業衛生危害,開發控制技 + 術以降低暴露風險經費29,897千元,較上 + 年度減列辦理開發事業單位防護具選用技 + 術相關研究等經費1,375千元。 +5.有害物風險評估、控制技術及健康管理研 + 究經費34,623千元,較上年度減列辦理職 + 業危害評估調查相關研究等經費1,603千 + 元。 +6.辦理勞動與職業安全衛生展示、研發成果 + 推廣與國際交流經費23,277千元,較上年 + 度減列辦理勞動安全衛生知識行銷傳播及 + 展覽素材規劃、維護與擴充等經費1,702 + 千元。 +7.新增辦理優質物聯網人才培育和新創職場 + 安全健康服務產業推廣研究經費44,000千 + 元。" +2018,5230509000,5520000,其他設備,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,15.6.3.1, +2018,5230509800,100000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,15.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,4139010100,338666000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費304,258千元,較上年度核實 + 減列人事費2,351千元。 +2.基本行政工作維持費22,504千元,較上年 + 度增列辦公房舍修繕等經費893千元。 +3.資訊管理與維護經費11,904千元,較上年 + 度減列資訊系統開發等經費63千元。" +2018,4139010900,32769000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.召開僑務委員會議經費12,548千元,較上 + 年度減列擴大辦理全球僑務會議等經費9, + 615千元。 +2.國內慶典活動接待服務經費17,209千元, + 較上年度減列辦理返國僑胞聯歡活動等經 + 費3,000千元。 +3.研究發展及考核業務經費3,012千元,較 + 上年度減列海內外僑務資料蒐集、調查及 + 分析等經費1,321千元。" +2018,4139011000,39023000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費16 + ,174千元,較上年度增列辦理僑團聯繫相 + 關活動等經費4,382千元。 +2.舉辦僑社工作研討會及邀訪活動經費8,89 + 1千元,較上年度增列辦理全球重要僑團 + 首長、僑界領袖組團回國參訪接待等經費 + 314千元。 +3.落實僑務工作增進溝通服務經費13,958千 + 元,較上年度減列選派講師赴海外辦理巡 + 迴講座等經費4,665千元。" +2018,4139012400,43878000,華僑文化社教活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,16.1.4.1, +2018,4139012500,158889000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,16.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.鼓勵海外僑生回國升學經費86,511千元, + 較上年度增列辦理產學攜手合作僑生專班 + 等經費11,910千元。其中辦理產學攜手合 + 作僑生專班計畫總經費277,771千元,分4 + 年辦理,105至106年度已編列124,136千 + 元,本年度續編第3年經費83,000千元。 +2.落實在學僑生輔導與畢業留臺校友聯繫經 + 費72,378千元,較上年度減列辦理僑生校 + 內工讀金及學習扶助金補助等經費1,713 + 千元。" +2018,4139012600,19264000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑胞新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數19,264千元,係辦理僑胞新聞 +資訊及傳媒服務業務經費,較上年度減列辦 +理宏觀電視頻道全球傳播業務等經費118,77 +1千元。" +2018,4139012700,438086000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑商經濟業務,僑務支出,16.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費14 + ,830千元,較上年度減列辦理投資論壇及 + 投資經驗研討會等經費2,276千元。 +2.培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費 + 12,857千元,較上年度減列辦理僑營事業 + 輔導巡迴講座或展演活動等經費4,218千 + 元。 +3.海外華人經濟資訊彙編並促進海內外商機 + 交流經費410,399千元,較上年度增列財 + 團法人海外信用保證基金配合新南向政策 + 增資計畫等經費369,779千元。其中財團 + 法人海外信用保證基金配合新南向政策增 + 資計畫總經費1,200,000千元,分3年辦理 + ,本年度編列387,400千元。" +2018,4139012800,94067000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑校發展與輔助,僑務支出,16.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.編印及供應僑校華語教材經費44,700千元 + ,較上年度增列開發及編印華語文教材等 + 經費5,044千元。 +2.充實及培訓僑校師資經費42,735千元,較 + 上年度減列辦理海外僑校師資培訓業務等 + 經費312千元。 +3.建構數位僑教及推展雲端學習經費6,632 + 千元,較上年度減列發行僑教雙週刊等經 + 費8,489千元。" +2018,4139012900,142489000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,海外青年技訓研習,僑務支出,16.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.培訓海外專業技術青年人才經費80,990千 + 元,較上年度減列輔助海外華裔青年回國 + 參加技術訓練等經費198千元。 +2.輔導海外青年來臺文化研習及團隊活動經 + 費61,499千元,較上年度增列辦理海外華 + 裔青年各項觀摩體驗活動等經費10,745千 + 元。" +2018,4139019800,7650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2018,413901A000,108490000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務支出(機密預算),僑務支出,16.1.11, +2018,5248010100,329742000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費305,701千元,較上年度核實 + 減列人事費606千元。 +2.基本行政工作維持費17,981千元,較上年 + 度減列購置辦公文具用品等經費460千元 + 。 +3.規劃及管理電腦系統經費6,060千元,較 + 上年度增列資訊軟硬體設備費等244千元 + 。" +2018,5248011000,79801000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,17.1.2.1, +2018,5248019000,0,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,17.1.3.1, +2018,5248019800,205000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,17.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2018,7148100100,59718000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,17.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費51,511千元,較上年度增列退 + 休退職給付等經費1,941千元。 +2.基本行政工作維持費8,207千元,較上年 + 度減列購置緊急發電機及供輸系統設備等 + 經費2,118千元。" +2018,7148101000,18684000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,17.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣地區背景輻射偵測經費4,135千元, + 較上年度減列購置低背景比例計數器等經 + 費326千元。 +2.核設施周圍環境輻射偵測經費14,549千元 + ,較上年度增列純鍺偵檢器加馬能譜分析 + 儀器設備等經費1,587千元。" +2018,7148109000,0,交通及運輸設備,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般建築及設備,環境保護支出,17.2.3.1, +2018,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,17.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,7148200100,61948000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,17.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員���持費59,723千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費912千元。 +2.基本行政工作維持費1,753千元,較上年 + 度減列辦公器具養護費及機械設備養護費 + 等61千元。 +3.規劃及管理電腦系統經費472千元,較上 + 年度增列網路儲存系統空間租賃服務費等 + 40千元。" +2018,7148201000,16956000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,17.3.2.1, +2018,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,17.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,5248300100,1196818000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,17.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,173,618千元,較上年度核 + 實減列人事費11,465千元。 +2.基本行政工作維持費23,200千元,較上年 + 度增列房屋建築養護費、系統開發費及退 + 休職人員三節慰問金等432千元。" +2018,5248301200,180432000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,計畫管理與設施維運,科學支出,17.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合計畫與核物料暨安全管理經費24,024 + 千元,較上年度增列網路系統伺服器等維 + 護及軟體使用等經費858千元。 +2.設施運轉維護與改善經費36,908千元,較 + 上年度減列高科驗證與發展中心營運等經 + 費11,394千元。 +3.輻射管制區設施與環境安全強化改善計畫 + 第二期總經費120,000千元,分4年辦理, + 106年度已編列30,000千元,本年度續編 + 第2年經費30,000千元,與上年度同。 +4.新增六氟化鈾安定化處理與處置經費89,5 + 00千元。" +2018,5248302100,562068000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,17.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.永續能源技術與策略發展應用計畫經費22 + 9,551千元,較上年度減列實驗用耗材物 + 品、電子線上資源使用費、實驗室儀器設 + 備養護及購置等經費14,389千元。 +2.原子能系統工程跨域整合發展計畫經費24 + 5,954千元,較上年度減列研發替代役薪 + 資、委託研究計畫等經費7,817千元。 +3.加速肝功能量化正子造影劑之產業化經費 + 40,667千元,較上年度減列臨床試驗用耗 + 材等經費1,186千元。 +4.新增綠能科技深化研發與示範應用計畫經 + 費45,896千元。 +5.上年度次世代醫用3D放射造影儀技術開發 + 及應用計畫預算業已編竣,所列30,997千 + 元如數減列。" +2018,5248303000,132800000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣能源技術應用,科學支出,17.4.4,"本年度預算數132,800千元,係辦理推廣能 +源技術應用經費,以服務收入支應,較上年 +度減列房屋建築養護費等經費4,388千元。" +2018,5248309000,0,交通及運輸設備,原子能委員會主管,核能研究所,一般建築及設備,科學支出,17.4.5.1, +2018,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,17.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251011200,1283060000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技產業化經費269,311千元,較上 + 年度增列辦理產業跨域合作研發與產業化 + 培育輔導等經費175,920千元。 +2.畜牧業科技研發經費127,443千元,較上 + 年度增列辦理動物保健產業及安全防護科 + 技創新開發等經費63,730千元。 +3.食品科技研發經費35,085千元,較上年度 + 減列辦理菇菌產品開發與產業拓展等經費 + 575千元。 +4.國際農業合作經費41,143千元,較上年度 + 減列辦理外銷潛力水果產業創新加值鏈等 + 經費12,204千元。 +5.農業政策與農民輔導經費36,082千元,較 + 上年度減列辦理農業人力資源發展暨行動 + 方案之研究等經費11,009千元。 +6.農業科技管理經費111,711千元,較上年 + 度減列辦理農業生技安全管理技術研發與 + 體系建構等經費76,774千元。 +7.農業電子化經費118,820千元,較上年度 + 增列辦理盤點農地質量與規劃農業生產資 + 源調整利用等經費85,773千元。 +8.農業環境科技研發經費89,882千元,較上 + 年度減列辦理農業生產環境安全之預警系 + 統及監測技術研發等經費26,851千元。 +9.跨領域整合型科技研發經費107,996千元 + ,較上年度減列辦理推動農業科技產業全 + 球運籌等經費412,701千元。 +10.推動農業生物經濟與智慧科技農業經費3 + 45,587千元,較上年度增列辦理產業化環 + 境建構等經費17,747千元。" +2018,5651010100,539496000,無細項,農業委員會主管,農業委��會,一般行政,農業支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費458,687千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費12,3 + 81千元。 +2.基本行政工作維持費78,586千元,較上年 + 度減列辦理加強新媒體農業傳播計畫等經 + 費7,208千元。 +3.農業法規管理及訴願審議經費2,223千元 + ,較上年度減列兼職費等76千元。" +2018,5651011000,3500102000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費157,301千元,較上年度增 + 列辦理加強農地利用及管理等經費13,037 + 千元。 +2.科技管理經費17,221千元,較上年度增列 + 參加海外農業科技展覽會等經費822千元 + 。 +3.農田水利管理經費2,248,139千元,較上 + 年度減列農田水利會公法人定位探討與組 + 織改制配套措施之研究等經費1,856千元 + 。 +4.畜牧管理經費463,792千元,較上年度增 + 列辦理強化家畜產業鏈及生產力計畫等經 + 費46,519千元。其中: + (1)辦理強化動物保護行政效能計畫總經 + 費729,559千元,中央負擔580,937千元 + ,分4年辦理,104至106年度已編列396 + ,178千元,本年度續編最後1年經費184 + ,759千元,較上年度增列10,484千元。 + (2)辦理推動畜牧場永續資源管理及再利 + 用計畫總經費713,651千元,中央負擔6 + 06,600千元,分4年辦理,105至106年 + 度已編列95,667千元,本年度續編第3 + 年經費44,832千元,較上年度減列2,04 + 9千元。 + (3)辦理農林畜水產品溯源安全管理及行 + 銷輔導計畫總經費132,000千元,分4年 + 辦理,105至106年度已編列63,078千元 + ,本年度續編第3年經費29,595千元, + 較上年度減列1,405千元。 + (4)新增強化家畜產業鏈及生產力計畫總 + 經費481,055千元,中央負擔474,890千 + 元,分年辦理,本年度編列第1年經費8 + 5,384千元。 +5.輔導推廣經費98,412千元,較上年度減列 + 辦理強化農會推廣教育設施計畫等經費37 + ,402千元。 +6.國際農業諮商與合作經費333,727千元, + 較上年度增列捐助亞蔬-世界蔬菜中心總 + 部改建等經費27,142千元。 +7.農業統計調查經費31,525千元,較上年度 + 減列辦理畜牧調查統計計畫等經費483千 + 元。 +8.農業生物技術園區管理經費149,985千元 + ,較上年度減列辦理農業加值方案等經費 + 10,635千元。" +2018,5651011100,24901190000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,18.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動優良農地整合加值利用計畫經費23,2 + 79千元,較上年度增列輔導專區經營主體 + 等經費3,279千元。 +2.加強農田水利建設計畫(第五期)經費3,01 + 2,460千元,較上年度減列146,067千元, + 包括: + (1)農田水利會營運改善經費621,681千元 + ,較上年度減列19,229千元。 + (2)加強農田水利建設經費2,390,779千元 + ,較上年度減列126,838千元。 +3.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費222, + 000千元,分5年辦理,105至106年度已編 + 列55,924千元,本年度續編第3年經費17, + 228千元,較上年度增列2,820千元。 +4.改善政府動物管制收容設施計畫總經費1, + 580,100千元,中央負擔1,134,092千元, + 分5年辦理,103至106年度已編列848,912 + 千元,本年度續編最後1年經費285,180千 + 元,較上年度減列9,732千元。 +5.農地重劃區緊急農水路改善計畫(第三期) + 總經費4,702,000千元,中央負擔3,924,0 + 00千元,分4年辦理,106年度已編列875, + 783千元,本年度續編第2年經費877,100 + 千元,較上年度增列1,317千元。 +6.補助農業特別收入基金經費20,643,163千 + 元,較上年度減列補助農產品受進口損害 + 救助基金等經費7,226,830千元。 +7.補助農業作業基金經費42,780千元,較上 + 年度減列補助農業生物科技園區作業基金 + 580千元。" +2018,5651018100,22896582000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,18.1.5.1, +2018,5651019000,1720000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業委員會,一般建築及設備,農業支出,18.1.6.1, +2018,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,18.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2018,6351012400,47501695000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,18.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.執行老年農民福利津貼核發業務經費25,7 + 14千元,較上年度增列委辦費314千元。 +2.發放老年農民福利津貼經費47,475,981千 + 元,較上年度核實減列691,523千元。" +2018,5251021300,42330000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,18.2.1,"本年度預算數42,330千元,係辦理森林及生 +物多樣性研究經費,較上年度增列第五階段 +電子化政府計畫等經費2,955千元。其中第 +五階段電子化政府計畫-數位政府之環境資 +源資料庫整合計畫總經費50,120千元,分4 +年辦理,106年度已編列7,070千元,本年度 +續編第2年經費10,216千元,較上年度增列3 +,146千元。" +2018,5651020100,2262999000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,108,955千元,較上年度減 + 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費45 + ,306千元。 +2.基本行政工作維持費154,044千元,較上 + 年度減列建築物耐震補強等經費18,377千 + 元。" +2018,5651021000,117644000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,18.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.野生物保育經費66,396千元,較上年度減 + 列專家學者出席費4千元。 +2.農林畜水產品溯源安全管理及行銷輔導計 + 畫總經費20,000千元,分4年辦理,105至 + 106年度已編列10,000千元,本年度續編 + 第3年經費4,850千元,較上年度減列150 + 千元。 +3.新增野生動物危害農林作物補助計畫經費 + 46,398千元。" +2018,5651021100,4074616000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,18.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林生態系經營經費228,378千元,較上 + 年度增列辦理時空資訊雲等經費45,502千 + 元。其中時空資訊雲落實智慧國土計畫總 + 經費544,000千元,分5年辦理,105至106 + 年度已編列174,169千元,本年度續編第3 + 年經費143,169千元,較上年度增列68,23 + 9千元。 +2.森林保護與林地管理經費386,477千元, + 較上年度減列辦理林業推廣與森林保護等 + 經費52,085千元。 +3.厚植森林資源經費532,937千元,較上年 + 度增列辦理國有林造林及林產產銷等經費 + 20,592千元。 +4.公私有林經營及林產發展經費854,100千 + 元,較上年度增列辦理公私有林經營與林 + 產產銷輔導等經費95,563千元。 +5.國有林整體治山防災及林道維護經費778, + 842千元,較上年度增列辦理國有林整體 + 治山防災等經費65,536千元。 +6.發展森林遊憩與環境教育推動經費549,65 + 8千元,較上年度增列辦理森林育樂發展 + 等經費121,491千元。 +7.國家自然保育經費287,697千元,較上年 + 度增列辦理棲地保育等經費12,097千元。 +8.氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(第一 + 期)總經費400,000千元,分4年辦理,106 + 年度已編列94,360千元,本年度續編第2 + 年經費85,164千元,較上年度減列9,196 + 千元。 +9.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫經費 + 371,363千元。" +2018,5651029800,1000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,18.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251031000,35488000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.山坡地及農業生態工程研究經費2,456千 + 元,較上年度減列辦理農村再生系統資料 + 巨量分析等經費515千元。 +2.坡地土砂災害警戒機制研究經費14,780千 + 元,較上年度減列辦理集水區土砂收支管 + 理模式建置等經費3,249千元。 +3.第五階段電子化政府-數位政府之環境資 + 源資料庫整合計畫總經費140,000千元, + 分4年辦理,106年度已編列11,550千元, + 本年度續編第2年經費18,252千元,較上 + 年度增列6,702千元。" +2018,5651030100,554030000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費512,624千元,較上年度核實 + 減列人事費12,603千元。 +2.基本行政工作維持費41,406千元,較上年 + 度減列辦理辦公廳舍修繕等經費9,504千 + 元。" +2018,5651031000,4466575000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,18.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.整體性治山防災計畫(第三期)總經費25,2 + 00,000千元,分4年辦理,106年度已編列 + 2,815,425千元,本年度續編第2年經費2, + 570,085千元,較上年度減列245,340千元 + 。 +2.氣侯變遷下大規模崩塌防減災計畫(第一 + 期)總經費3,000,000千元,分4年辦理,1 + 06年度已編列677,926千元,本年度續編 + 第2年經費670,796千元,較上年度減列7, + 130千元。 +3.重劃區外緊急農路設施改善計畫(第三期) + 總經費3,920,000千元,分4年辦理,106 + 年度已編列739,432千元,本年度續編第2 + 年經費1,225,694千元,較上年度增列486 + ,262千元。" +2018,5651039000,1050000,交通及運輸設備,農業委員會主管,水土保持局,一般建築及設備,農業支出,18.3.4.1, +2018,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,18.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251041000,583663000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物品種改良與蒐集經費110,263千元, + 較上年度增列辦理番茄核心種原之建立研 + 究等經費42,422千元。 +2.作物栽培及採後處理技術研究經費203,40 + 7千元,較上年度增列開發大宗農產剩餘 + 資材應用於產出高蛋白質和生質料源技術 + 之研究等經費318千元。 +3.植物保護技術研究經費49,696千元,較上 + 年度減列辦理農業設施內重要病蟲害即時 + 監測系統與防治技術之開發等經費12,574 + 千元。 +4.農業生物技術研究經費90,754千元,較上 + 年度減列辦理特殊米質突變體之選育及分 + 子標誌開發等經費14,607千元。 +5.農業技術服務經費129,543千元,較上年 + 度減列推動農業科技產業全球運籌等經費 + 47,605千元。" +2018,5651040100,461748000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費409,323千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費18,0 + 97千元。 +2.基本行政工作維持費52,425千元,較上年 + 度減列辦理強化農產品產地鑑定之檢測等 + 經費19,810千元。" +2018,5651041100,75984000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,18.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費326, + 000千元,分5年辦理,105至106年度已編 + 列102,291千元,本年度續編第3年經費66 + ,421千元,較上年度增列26,687千元。 +2.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫9,56 + 3千元。" +2018,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,18.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251051000,126651000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,18.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 + 64,895千元,較上年度減列辦理速生固氮 + 樹種育林技術之研究等經費9,922千元。 +2.推動農業科技產業全球運籌經費2,487千 + 元,較上年度減列辦理樹木疫病檢測套組 + 商品化研究等經費4,276千元。 +3.建構苦茶油產業加值鏈經費5,058千元, + 較上年度減列辦理油茶生產之碳足跡及經 + 濟分析等經費4,969千元。 +4.農林氣象災害風險指標建置及災害調適策 + 略研究經費10,345千元,較上年度減列辦 + 理山村區域土地承載力及產業資源空間配 + 置整合研究等經費957千元。 +5.強化種原庫活用與產業應用經費3,156千 + 元,較上年度減列辦理臺灣原生指標樹種 + 種子發芽條件機制研究等經費435千元。 +6.安全機能性產品產業經費3,494千元,較 + 上年度增列辦理伽羅木醇型土肉桂之機能 + 性產品開發研究等經費1,494千元。 +7.新增農業資源循環暨農能共構之產業創新 + 經費37,216千元。" +2018,5651050100,331528000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,18.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費276,076千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費25,1 + 39千元。 +2.基本行政工作維持費53,209千元,較上年 + 度減列辦理資訊平臺混合雲架構建置等經 + 費2,179千元。 +3.解說教育與推廣經費2,243千元,較上年 + 度減列辦理志工研習活動等經費179千元 + 。" +2018,5651052000,112239000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,18.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.試驗林生態系示範經營計畫總經費337,95 + 0千元,分4年辦理,106年度已編列48,10 + 4千元,本年度續編第2年經費77,093千元 + ,較上年度增列28,989千元。 +2.植樹造林試驗監測計畫總經費95,000千元 + ,分4年辦理,106年度已編列13,997千元 + ,本年度續編第2年經費21,254千元,較 + 上年度增列7,257千元。 +3.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費18,0 + 00千元,分5年辦理,105至106年度已編 + 列5,200千元,本年度續編第3年經費4,38 + 2千元,較上年度增列2,782千元。 +4.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫經費 + 9,510千元。" +2018,5651059000,635000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.5.4.1, +2018,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,18.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251061200,242932000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,18.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海洋漁業資源調查與研究經費37,806千元 + ,較上年度增列辦理太平洋鯊魚漁業資源 + 調查暨無危害風險評估等經費11,940千元 + 。 +2.水產養殖技術研究經費10,864千元,較上 + 年度減列辦理協助養殖產業因應寒害之策 + 進研究等經費4,048千元。 +3.水產物之處理與加工研究經費20,221千元 + ,較上年度增列辦理利用漁業副產物開發 + 緩解伴侶動物異位性皮膚炎之生物製劑等 + 經費11,095千元。 +4.水產資訊整合與運用研究經費32,265千元 + ,較上年度增列辦理共構共享產業效益分 + 析等經費14,618千元。 +5.淡水生物養殖研究經費21,345千元,較上 + 年度減列辦理鰻魚繁養殖、生態資源調查 + 及多元利用研究等經費3,591千元。 +6.海水生物養殖研究經費42,711千元,較上 + 年度增列辦理漁業綠能營運模式建立等經 + 費19,271千元。 +7.沿近海資源調查與研究經費16,370千元, + 較上年度增列辦理離岸風能設施海藻牧場 + 創育等經費1,314千元。 +8.水產生物技術研究經費18,832千元,較上 + 年度減列辦理石斑魚設施養殖低污染性飼 + 料研發等經費3,201千元。 +9.東部海洋生物資源研究經費20,236千元, + 較上年度減列辦理臺灣鮪旗魚類標識放流 + 研究等經費4,718千元。 +10.澎湖海洋生物資源研究經費22,282千元 + ,較上年度增列辦理蓋刺魚科之種苗生產 + 技術研發等經費3,239千元。" +2018,5651060100,304027000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,18.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費260,705千元,較上年度核實 + 減列人事費11,024千元。 +2.基本行政工作維持費32,497千元,較上年 + 度減列澎湖水族館營運維護等經費20,671 + 千元。 +3.加強水產品技術研發與改進計畫經費10,8 + 25千元,較上年度減列辦理水產品品質監 + 測等經費1,111千元。" +2018,5651069000,12122000,營建工程,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.6.3.1, +2018,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,18.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251071000,312352000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,18.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.畜產科學研究經費200,355千元,較上年 + 度增列辦理食安五環建構校園午餐之農安 + 監控及供應體系等經費63,683千元。 +2.畜產技術研究經費111,997千元,較上年 + 度增列辦理畜牧生產剩餘資材發展蟲蛋白 + 資源產業化策略等經費13,253千元。" +2018,5651070100,373499000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,18.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費343,501千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費7,84 + 1千元。 +2.基本行政工作維持費29,998千元,較上年 + 度減列辦理電話數位交換主機設備更新等 + 經費5,153千元。" +2018,5651079000,252000,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.7.3.1, +2018,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,18.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251081200,186725000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,18.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 + 發經費129,778千元,較上年度減列辦理 + 動物疾病診斷技術研發等經費2,010千元 + 。 +2.動物用藥品檢定技術研發經費56,947千元 + ,較上年度減列辦理動物用疫苗檢驗技術 + 研發等經費2,814千元。" +2018,5651080100,173937000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,18.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費120,620千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休金準備專戶差額等經費5,45 + 1千元。 +2.基本行政工作維持費45,812千元,較上年 + 度增列辦理國家動物傳染病檢驗實驗大樓 + 外牆整修等經費4,965千元。 +3.動物用藥品(含疫苗)委託田間試驗及成分 + 檢驗經費3,487千元,較上年度減列購置 + 化學試劑、耗材等經費337千元。 +4.動物疾病相關檢驗、試驗管理服務及實驗 + 動物生產與供應經費4,018千元,較上年 + 度增列購置檢驗試劑及藥品等經費49千元 + 。" +2018,5651089000,0,營建工程,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.8.3.1, +2018,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,18.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251091000,126429000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,18.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.殘毒管制研究經費39,791千元,較上年度 + 增列建立及導入高效率、高通量及客製化 + 之化學分析檢驗技術等經費1,621千元。 +2.應用毒理研究經費20,255千元,較上年度 + 減列辦理天然及生化植物保護資材商品化 + 開發及有效應用等經費4,645千元。 +3.農藥化學研究經費9,160千元,較上年度 + 減列辦理安全殺根瘤線蟲劑之產品化開發 + 與利用等經費7,096千元。 +4.生物藥劑研究經費14,535千元,較上年度 + 減列辦理設施茄果作物之微生物資材開發 + 與應用等經費4,506千元。 +5.農藥應用研究經費20,616千元,較上年度 + 增列辦理強化與輔導中南部地區葉菜類及 + 豆菜類安全生產等經費5,036千元。 +6.公害防治研究經費13,044千元,較上年度 + 增列辦理百香果潛蠅科害蟲生態與防治研 + 究等經費4,634千元。 +7.技術服務與輔導研究經費9,028千元,較 + 上年度減列辦理安全用藥農業訓練品質管 + 理輔導行動研究計畫等經費31千元。" +2018,5651090100,130372000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,18.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費115,350千元,較上年度核實 + 減列人事費3,126千元。 +2.基本行政工作維持費15,022千元,較上年 + 度減列汰換電話總機系統設備等經費1,73 + 9千元。" +2018,5651092000,55660000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,18.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費31,814千 + 元,較上年度減列辦理農藥殘留量檢驗及 + 毒理試驗等經費1,022千元。 +2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費14,788 + 千元,較上年度減列辦理農藥成分及規格 + 檢驗等經費1,192千元。 +3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 + 費9,058千元,較上年度減列辦理農藥代 + 噴人員安全防護制度查驗等經費2,432千 + 元。" +2018,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,18.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251101000,62384000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,18.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.特有動物保育研究經費8,912千元,較上 + 年度減列辦理臺灣中部及北部地區低中海 + 拔雙翅目大蚊資源及分布調查等經費984 + 千元。 +2.特有植物保育研究經費6,466千元,較上 + 年度減列辦理臺灣產安息香科植物化學分 + 類及二次代謝物之研究等經費729千元。 +3.特殊生態系保育研究經費16,424千元,較 + 上年度增列建立重要農業區溼地與生態資 + 料庫等經費6,371千元。 +4.野生物資源管理研究經費4,316千元,較 + 上年度增列促進臺灣產塊菌子囊果形成研 + 究等經費1,155千元。 +5.生態教育推廣研究經費5,009千元,較上 + 年度減列辦理生物多樣性環境教育課程活 + 動之開發與應用等經費2,368千元。 +6.試驗站經營研究經費8,790千元,較上年 + 度增列辦理應用地景指數進行濕地生物多 + 樣性潛在熱點分析等經費299千元。 +7.第五階段電子化政府計畫─數位政府之環 + 境資源資料庫整合計畫總經費120,000千 + 元,分4年辦理,106年度已編列9,373千 + 元,本年度續編第2年經費12,467千元, + 較上年度增列3,094千元。" +2018,5651100100,202103000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,18.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費135,604千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,138千元。 +2.基本行政工作維持費25,079千元,較上年 + 度減列辦理黑面琵鷺生態展示館安全維護 + 等經費5,674千元。 +3.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費98,0 + 00千元,分5年辦理,105至106年度已編 + 列25,701千元,本年度續編第3年經費10, + 827千元,較上年度增列1,245千元。 +4.新增國土���態保育綠色網絡建置計畫經費 + 30,593千元。" +2018,5651109000,0,營建工程,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,18.10.3.1, +2018,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,18.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251111000,61109000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,18.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.茶作技術改良經費29,552千元,較上年度 + 減列辦理臺東杭菊安全生產體系之研究等 + 經費1,860千元。 +2.茶葉加工技術試驗研究經費18,067千元, + 較上年度增列辦理飲料作物副產物多元化 + 應用之研發等經費4,905千元。 +3.茶業機械試驗研究經費8,302千元,較上 + 年度增列辦理智慧化茶葉生產技術之研究 + 改良等經費4,495千元。 +4.茶業推廣與輔導經費1,369千元,較上年 + 度減列辦理巨量數據資料庫在茶樹栽培管 + 理模式應用之研究等經費2,179千元。 +5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費3,819千 + 元,較上年度減列咖啡及其他茶飲原料作 + 物農藥殘留風險評估等經費285千元。" +2018,5651110100,147082000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,18.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費122,308千元,較上年度核實 + 減列人事費4,197千元。 +2.基本行政工作維持費13,685千元,較上年 + 度減列辦理日式歷史建築官舍修建工程等 + 經費3,021千元。 +3.茶葉委託田間試驗及農藥檢驗等經費6,95 + 0千元,較上年度減列田間試驗、農藥檢 + 驗及成分分析等經費1,783千元。 +4.提升茶葉產值升級加值經費4,139千元, + 與上年度同。" +2018,5651119000,1800000,交通及運輸設備,農業委員會主管,茶業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.11.3.1, +2018,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,18.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251121000,77550000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,18.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.種苗經營試驗與改良經費15,035千元,較 + 上年度減列辦理種子品質及處理技術研發 + 等經費927千元。 +2.品種改良研究經費10,965千元,較上年度 + 減列辦理設施葫蘆科蔬菜種子高效生產體 + 系之建立767千元。 +3.繁殖技術研發應用經費20,290千元,較上 + 年度減列辦理石斛及小葉葡萄之抗老化及 + 護眼機能性產品開發等經費3,045千元。 +4.生物技術開發與應用經費14,041千元,較 + 上年度減列辦理甜瓜抗病毒群技術開發等 + 經費2,232千元。 +5.技術服務推廣經費5,326千元,較上年度 + 減列辦理農業科技計畫先期作業規劃研究 + 等經費2,464千元。 +6.農場經營及種苗量產研究經費3,842千元 + ,較上年度增列辦理雜糧作物種子友善環 + 境生產體系之建構等經費568千元。 +7.熱帶園藝作物試驗研究經費8,051千元, + 較上年度增列辦理熱帶果樹及蔬菜之健康 + 種苗高效隔離生產環境建置等經費565千 + 元。" +2018,5651120100,112007000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,18.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費90,656千元,較上年度核實減 + 列人事費2,506千元。 +2.基本行政工作維持費9,512千元,較上年 + 度減列辦理大蓄水池、深水井及附屬設備 + 經營管理等經費1,482千元。 +3.植物品種檢定經費11,839千元,較上年度 + 增列辦理作物新品種檢定技術之開發與執 + 行等經費2,820千元。" +2018,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,18.12.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251131200,59563000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物育種及栽培利用技術研發經費21,422 + 千元,較上年度減列辦理耐非生物逆境之 + 優質水稻品種選育等經費12,372千元。 +2.作物生產環境技術研發經費17,447千元, + 較上年度增列辦理生物質熱能與炭化技術 + 整合開發應用及料源盤點等經費4,058千 + 元。 +3.農業推廣與農民輔導研究經費5,390千元 + ,較上年度減列辦理北部地區食農教育推 + 動方案及需求評估等經費3,693千元。 +4.新增分場作物試驗研究經費15,304千元。 +5.上年度生物技術及遺傳資源與多樣性預算 + 業已編竣,所列6,874千元如數減列。" +2018,5651130100,143709000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,18.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費122,885千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費813 + 千元。 +2.基本行政工作維持費20,824千元,較上年 + 度減列辦理試驗場區危險道路改善等經費 + 3,661千元。" +2018,5651139000,1370000,交通及運輸設備,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.13.3.1, +2018,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251141000,48621000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技研發經費21,868千元,較上年度 + 增列辦理蠶蛹作為機能性動物飼料添加之 + 研究等經費390千元。 +2.農業政策研究經費1,759千元,較上年度 + 減列辦理建構生物防治產業專業人才職能 + 認證導向之研究等經費589千元。 +3.防疫檢疫科技研發經費24,994千元,較上 + 年度增列推動天敵生物智慧生產新創事業 + 等經費11,224千元。" +2018,5651140100,100711000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,18.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費78,564千元,較上年度核實減 + 列人事費3,550千元。 +2.基本行政工作維持費13,121千元,較上年 + 度減列辦理行政及蜂業大樓防漏工程等經 + 費4,617千元。 +3.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫經費 + 9,026千元。" +2018,5651149000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.14.3.1, +2018,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251151000,86229000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費49,809千元,較上年度 + 增列辦理冷凍加工用矮性菜豆品種選育及 + 生產技術建立等經費4,237千元。 +2.作物環境研究經費22,369千元,較上年度 + 增列辦理生物炭複合產品製備及應用技術 + 整合開發等經費369千元。 +3.作物推廣研究經費2,637千元,較上年度 + 減列辦理建構葡萄產業專業人才職能認證 + 導向之研究等經費2,234千元。 +4.坡地農業研究經費11,414千元,較上年度 + 減列辦理小花蕙蘭簡易設施栽培技術建立 + 等經費178千元。" +2018,5651150100,132033000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,18.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費113,720千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費1,55 + 8千元。 +2.基本行政工作維持費17,906千元,較上年 + 度減列辦理建築物耐震能力評估等經費6, + 315千元。 +3.田間試驗及農藥檢驗經費407千元,較上 + 年度減列辦理病蟲害田間藥效試驗等經費 + 13千元。 +4.上年度辦理建立特色作物生產鏈及有機、 + 生物碳田間監測及運用推廣計畫預算業已 + 編竣,所列1,894千元如數減列。" +2018,5651159000,1490000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.15.3.1, +2018,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251161000,96782000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費32,413千元,較上年度 + 減列辦理提升設施小果番茄生產效率等經 + 費6,287千元。 +2.作物環境研究經費33,645千元,較上年度 + 增列辦理砷潛在污染農地土壤與作物濃度 + 調查及改善措施研究等經費8,329千元。 +3.農業推廣研究經費3,305千元,較上年度 + 減列辦理雲嘉南地區神農得獎者及模範農 + 民經營管理能力之研究等經費930千元。 +4.分場農業試驗研究經費27,419千元,較上 + 年度減列建立降低外銷結球萵苣基部切面 + 褐化之包裝儲藏技術等經費1,623千元。" +2018,5651160100,142571000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,18.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費123,799千元,較上年度核實 + 減列人事費1,215千元。 +2.基本行政工作維持費17,939千元,較上年 + 度減列辦理大樓空調主機更新等經費5,97 + 6千元。 +3.農業經營輔導經費833千元,較上年度減 + 列辦理���導農業產銷團體企業化經營及推 + 動地方產業發展等經費586千元。" +2018,5651169000,820000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.16.3.1, +2018,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.16.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251171000,79576000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農園作物經費28,234千元,較上年度減列 + 辦理以果蠅系統驗證原料、配方之護腦緩 + 老功效等經費17,953千元。 +2.作物環境經費15,464千元,較上年度減列 + 辦理液化澱粉芽孢桿菌於動物飼料添加劑 + 之應用等經費2,200千元。 +3.農業推廣經費1,293千元,較上年度減列 + 辦理熱帶果樹產業鏈導向人力培育制度與 + 認證研究等經費1,082千元。 +4.旗南作物經費26,660千元,較上年度增列 + 建構營農型太陽光電綠能設施環境下瓜果 + 類蔬菜生產模式等經費16,895千元。 +5.澎湖作物經費7,925千元,較上年度增列 + 辦理瓜類作物農業設施及環境監測監控系 + 統之開發等經費2,786千元。" +2018,5651170100,119131000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,18.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費95,507千元,較上年度減列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費514千 + 元。 +2.基本行政工作維持費22,002千元,較上年 + 度減列辦理農業廢棄物資源化田間示範計 + 畫等經費8,507千元。 +3.農業經營輔導經費1,622千元,較上年度 + 減列辦理農業產業整合計畫等經費791千 + 元。" +2018,5651179000,1185000,交通及運輸設備,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.17.3.1, +2018,5651179800,100000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.17.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251181000,79683000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費25,029千元,較上年度 + 增列辦理原住民特色雜糧豆類種原保種及 + 栽培技術研發等經費4,532千元。 +2.作物環境研究經費30,206千元,較上年度 + 增列提升作物抗性之混合有機質肥料開發 + 等經費9,360千元。 +3.農業推廣研究經費3,388千元,較上年度 + 減列花宜地區農村社區人力於農產業活化 + 運用輔導之研究等經費6,082千元。 +4.分場農業試驗研究經費21,060千元,較上 + 年度增列辦理設施青蔥栽培技術之研究等 + 經費1,857千元。" +2018,5651180100,106292000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,18.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費83,805千元,較上年度增列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費4,570 + 千元。 +2.基本行政工作維持費8,848千元,較上年 + 度減列建立特色作物(藥用植物)生產鏈及 + 有機、生物碳田間監測及運用推廣計畫等 + 經費5,135千元。 +3.農業經營輔導經費220千元,較上年度減 + 列推動農業產業整體發展等經費659千元 + 。 +4.花東地區有機農業發展計畫總經費125,00 + 0千元,分4年辦理,106年度已編列19,01 + 4千元,本年度續編第2年經費4,381千元 + ,較上年度減列14,633千元。 +5.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫經費 + 9,038千元。" +2018,5651189000,820000,交通及運輸設備,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.18.3.1, +2018,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.18.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251191000,37662000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費18,553千元,較上年度 + 減列辦理運用智慧型環控設施建立春石斛 + 催花技術之研究等經費3,982千元。 +2.作物環境研究經費13,914千元,較上年度 + 增列辦理臺東地區校園午餐茄科果菜類源 + 頭生產輔導等經費602千元。 +3.農業推廣研究經費1,047千元,較上年度 + 減列辦理臺東地區重要農產業人力資源活 + 化與運用之研究等經費705千元。 +4.果園管理研究經費4,148千元,較上年度 + 減列辦理鳳梨釋迦果園水害與焚風(高溫) + 落果指標建立與防範技術之研究等經費1, + 203千元。" +2018,5651190100,86852000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,18.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費73,912千元,較上年度增列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費2,676 + 千元。 +2.基本行政工作維持費8,692千元,較上年 + 度減列生物碳田間監測及運用推廣計畫等 + 經費4,615千元。 +3.花東地區有機農業發展計畫總經費24,382 + 千元,分年辦理,105至106年度已編列19 + ,673千元,本年度續編第3年經費4,248千 + 元,較上年度減列589千元。" +2018,5651199000,144000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.19.3.1, +2018,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.19.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251201200,130571000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,18.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.漁業生產及管理自動化經費36,929千元, + 較上年度增列辦理漁產業技術研發應用與 + 產業推動等經費2,011千元。 +2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費11 + ,923千元,較上年度減列辦理新穎觀賞魚 + 及周邊設備研發等經費30,375千元。 +3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費72 + ,087千元,較上年度減列辦理放流後效益 + 評估等經費17,002千元。 +4.水產加工及品質安全檢測經費6,451千元 + ,較上年度減列辦理水產檢測檢驗試劑研 + 究等經費1,394千元。 +5.漁業政策及制度研究經費1,619千元,較 + 上年度減列辦理因應氣候變遷之養殖漁業 + 產業調適與保險制度規劃研究等經費146 + 千元。 +6.國際漁業科技合作經費1,562千元,較上 + 年度減列參與國際漁業組織科學合作研究 + 計畫等經費238千元。" +2018,5651200100,338895000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,18.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費305,548千元,較上年度核實 + 減列人事費3,581千元。 +2.基本行政工作維持費33,347千元,較上年 + 度減列高雄辦公廳舍土地租金等經費1,52 + 9千元。" +2018,5651202000,2117674000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,18.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費47,623千元,較上年度增列 + 辦理漁業管理資訊系統單點故障備援方案 + 等經費3,692千元。 +2.漁政管理經費86,917千元,較上年度增列 + 辦理船員網路申報系統建置等經費1,841 + 千元。 +3.養殖漁業管理經費159,327千元,較上年 + 度減列辦理地方優質標章驗證等經費33,3 + 48千元。其中農林畜水產品溯源安全管理 + 及行銷輔導計畫總經費108,000千元,分4 + 年辦理,105至106年度已編列54,000千元 + ,本年度續編第3年經費19,375千元,較 + 上年度減列7,625千元。 +4.遠洋漁業開發經費31,378千元,較上年度 + 減列辦理公務船延壽等經費53,630千元。 +5.休漁獎勵經費208,324千元,較上年度減 + 列委託受理申請作業等經費1,676千元。 +6.漁業電臺管理經費18,162千元,較上年度 + 減列辦理遠端遙控設備等經費1,723千元 + 。 +7.漁業用油補貼經費1,159,950千元,較上 + 年度核實減列198,004千元。 +8.強化國際合作打擊非法漁業計畫總經費2, + 351,000千元,分5年辦理,105至106年度 + 已編列571,325千元,本年度續編第3年經 + 費405,993千元,較上年度增列41,391千 + 元。" +2018,5651203000,1237801000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,18.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.漁業多元化經營建設計畫(第五期)總經費 + 6,896,700千元,中央負擔4,196,100千元 + ,分4年辦理,106年度已編列896,617千 + 元,本年度續編第2年經費1,109,221千元 + ,較上年度增列212,604千元。 +2.彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫總 + 經費1,441,800千元,中央負擔1,286,220 + 千元,分年辦理,105至106年度已編列45 + 5,429千元,本年度續編第3年經費110,58 + 0千元,較上年度減列72,120千元。 +3.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費192, + 000千元,分5年辦理,105至106年度已編 + 列46,737千元,本年度續編第3年經費8,0 + 00千元,較上年度減列2,000千元。 +4.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫經費 + 10,000千元。" +2018,5651209000,2271000,交通及運輸設備,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.20.5.1, +2018,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,18.20.6,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251503000,315768000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,18.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫檢疫科技研發經費132,906千元,較 + 上年度減列辦理國際型種苗科技合作計畫 + 等經費17,183千元。 +2.導入健康風險評估科技經費17,911千元, + 較上年度減列辦理動物用藥品風險評估等 + 經費3,576千元。 +3.全球衛生安全經費32,815千元,較上年度 + 增列辦理複合型動物疫災防救災體系之研 + 究等經費2,047千元。 +4.新增推動農業生物經濟經費7,306千元。 +5.新增動物保健產業及安全防護創新開發經 + 費124,830千元。 +6.上年度辦理檢疫產業電子化自動化、整合 + 與提升我國食媒性疾病及其病原監測防護 + 網、推動農業科技產業全球運籌等預算業 + 已編竣,所列60,616千元如數減列。" +2018,5651500100,678904000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,18.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費576,472千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,361千元。 +2.基本行政工作維持費102,432千元,較上 + 年度減列辦公室租金等經費3,582千元。" +2018,5651501000,911121000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,18.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物防疫業務經費190,281千元,較上年 + 度減列執行人畜共通傳染病防疫業務等經 + 費13,707千元。其中: + (1)養豬產業振興發展計畫-撲滅口蹄疫總 + 經費100,000千元,分4年辦理,106年 + 度已編列25,000千元,本年度續編第2 + 年經費24,000千元,較上年度減列1,00 + 0千元。 + (2)口蹄疫撲滅計畫總經費782,856千元, + 中央負擔752,760千元,分4年辦理,本 + 年度編列第1年經費77,493千元。 +2.動物檢疫業務經費29,095千元,較上年度 + 增列捐助相關國際組織等經費10,459千元 + 。 +3.植物防疫業務經費67,579千元,較上年度 + 增列導入實習植物醫師及成立個案診療團 + 等經費199千元。 +4.植物檢疫業務經費53,763千元,較上年度 + 減列檢疫偵測犬隊訓練及勤務管理等經費 + 1,032千元。 +5.企劃業務經費25,849千元,較上年度減列 + 辦理動植物檢疫中心房屋建築養護等經費 + 2,050千元。 +6.屠宰衛生檢查業務經費518,861千元,較 + 上年度增列畜禽屠宰衛生檢查實施計畫等 + 經費13,026千元。 +7.動植物防檢疫經費25,693千元,較上年度 + 減列購置事務用品及檢疫用藥品材料等經 + 費4,824千元。" +2018,5651509000,1713000,交通及運輸設備,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.21.4.1, +2018,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,18.21.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251601000,408000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,18.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增提升農業收益與穩定所得之政策研究 + 經費408千元。 +2.上年度辦理農業金融體系營運策略研究預 + 算業已編竣,所列491千元如數減列。" +2018,5651600100,102580000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,18.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費92,974千元,較上年度核實減 + 列人事費516千元。 +2.基本行政工作維持費9,606千元,較上年 + 度減列物品等經費868千元。" +2018,5651601000,68133000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,18.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業金融教育及資訊經費10,095千元,較 + 上年度減列補助全國農業金庫建置農漁會 + 網路銀行及行動銀行系統等經費5,027千 + 元。 +2.農業金融機構管理經費5,918千元,較上 + 年度減列補助農漁會信用部購置自動櫃員 + 機與資訊營業設備等經費3,060千元。 +3.農業融資及金融法令經費968千元,較上 + 年度增列一般事務費等300千元。 +4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費51 + ,152千元,較上年度減列112,506千元。" +2018,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,18.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5251701000,232432000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,18.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農糧作物產銷技術研發經費159,551千元 + ,較上年度增列辦理臺灣農業品牌全球行 + 銷運籌平臺及資訊蒐集等經費50,742千元 + 。 +2.作物環境科技研發經費31,688千元,較上 + 年度增列開發農糧產業省工農機計畫等經 + 費19,810千元。 +3.農產加工科技研發經費34,853千元,較上 + 年度增列辦理臺灣特色農產加工品拓銷亞 + 太市場分析研究等經費19,436千元。 +4.強化農業科技產學研合作研發經費6,340 + 千元,較上年度減列辦理自走式秧苗箱自 + 動卸取機之研發等經費2,073千元。 +5.上年度辦理農產運銷電子化研發預算業已 + 編竣,所列2,458千元如數減列。" +2018,5651700100,718252000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,18.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費691,416千元,較上年度減列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費22,1 + 35千元。 +2.基本行政工作維持費26,836千元,較上年 + 度減列一般事務費等2,310千元。" +2018,5651701000,2553146000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,18.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費135,458千元,較上年度增 + 列擴大推動農糧產品產銷履歷計畫等經費 + 48,742千元。 +2.作物生產管理經費68,632千元,較上年度 + 減列辦理蘭花產值倍增等經費40,827千元 + 。 +3.農業資材管理經費300,898千元,較上年 + 度減列發展有機農業等經費26,269千元, + 其中花東地區有機農業發展計畫總經費69 + 0,618千元,分6年辦理,105至106年度已 + 編列235,990千元,本年度續編第3年經費 + 125,643千元,較上年度增列14,653千元 + 。 +4.運銷加工管理經費354,228千元,較上年 + 度減列強化農產品運銷效能計畫等經費20 + ,082千元。 +5.糧食產業管理經費33,068千元,較上年度 + 增列辦理稻米安全檢測暨品質管理等經費 + 7,126千元,其中時空資訊雲落實智慧國 + 土-農業圖資建置服務計畫總經費160,000 + 千元,分5年辦理,105至106年度已編列3 + 1,920千元,本年度續編第3年經費11,174 + 千元,較上年度增列8,354千元。 +6.分署農糧管理經費28,035千元,較上年度 + 減列辦理北區分署辦公廳建築物維護等經 + 費3,005千元。 +7.臺中市翡翠區域農業加值推動計畫(含201 + 8臺中世界花卉博覽會推動計畫)總經費8, + 817,000千元,中央負擔4,386,000千元, + 分5年辦理,104至106年度已編列1,680,8 + 08千元,本年度續編第4年經費1,632,827 + 千元,較上年度增列1,410,203千元。" +2018,5651709000,1455000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.23.4.1, +2018,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,18.23.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,5157011100,173805000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育,教育支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 + ,分4年辦理,106年度已編列975,611千 + 元,本年度續編第2年經費949,518千元, + 分配本科目編列200千元,與上年度同。 +2.辦理重點科別培育公費醫師制度計畫總經 + 費296,826千元,分5年辦理,105至106年 + 度已編列42,306千元,本年度續編第3年 + 經費55,890千元,較上年度增列25,184千 + 元。 +3.原住民族及離島地區醫事人員養成計畫第 + 四期總經費184,806千元,分5年辦理,10 + 6年度已編列66,405千元,本年度續編第2 + 年經費66,405千元,與上年度同。 +4.偏鄉護理菁英計畫總經費130,741千元, + 分4年辦理,104至106年度已編列79,431 + 千元,本年度續編最後1年經費51,310千 + 元,較上年度增列9,146千元。" +2018,5257011700,755121000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,19.1.2.1, +2018,6157012000,29206000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,19.1.3.1, +2018,6257011000,1308666000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導辦理各項救助經費836,664千元,較 + 上年度減列補助地方政府辦理串連弱勢服 + 務-脫貧自立、在地社區實物服務拓展計 + 畫等經費15,722千元。 +2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費49 + ,422千元,較上年度減列5,491千元。 +3.辦理急難救助經費258,059千元,較上年 + 度減列發放急難救助金等13,621千元。 +4.小康計畫精神病患收治經費164,521千元 + ,較上年度減列低收入戶精神病患公費就 + 養及醫療補助等經費364千元。" +2018,6357011000,162197000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,19.1.5,"���年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃建立社會工作專業經費133,106千元 + ,較上年度減列補助新北市設置627燒燙 + 傷專案管理中心等經費8,894千元。 +2.建立社會福利志願服務制度經費10,526千 + 元,較上年度減列辦理獎勵志願服務績優 + 團隊等經費1,645千元。 +3.推展社區發展經費17,517千元,較上年度 + 減列辦理社區發展研習等經費2,449千元 + 。 +4.公益勸募管理經費1,048千元,較上年度 + 增列辦理稽核經許可之勸募活動團體募得 + 款項使用情形等經費168千元。" +2018,6357012000,401972000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,19.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展性別暴力防治經費194,477千元,與 + 上年度同。 +2.推展兒少保護及處遇輔導經費207,495千 + 元,較上年度增列辦理強化社會安全網計 + 畫等經費112,781千元。" +2018,6557010100,885985000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,19.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費754,445千元,較上年度核實 + 減列人事費4,708千元。 +2.基本行政工作維持費99,137千元,較上年 + 度減列辦理辦公節能設施及公共區域設施 + 維護等經費7,327千元。 +3.新增研發替代役經費32,403千元,其中第 + 八期醫療網計畫總經費4,076,400千元, + 分4年辦理,106年度已編列975,611千元 + ,本年度續編第2年經費949,518千元,分 + 配本科目編列9,542千元。" +2018,6557011000,596153000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,19.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫政法規與醫事人員及機構管理經費11,9 + 65千元,較上年度減列辦理醫療糾紛案件 + 處理等經費2,113千元。 +2.醫療業務督導管理經費14,097千元,較上 + 年度減列辦理醫院及實地評鑑審查等經費 + 3,585千元。 +3.替代役經費2,461千元,較上年度減列辦 + 理替代役專業訓練等經費2,663千元。 +4.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 + ,分4年辦理,106年度已編列975,611千 + 元,本年度續編第2年經費949,518千元, + 分配本科目編列522,398千元,較上年度 + 減列26,599千元。 +5.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 + 計畫總經費1,670,845千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費260,825千元,分配 + 本科目編列45,232千元。 +6.上年度醫事人力培育與訓練預算業已編竣 + ,所列574,000千元如數減列。" +2018,6557011100,1883383000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,19.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.心理健康行政管理經費12,597千元,較上 + 年度減列辦理心理健康促進等經費3,082 + 千元。 +2.國民心理健康計畫及強化藥癮治療服務經 + 費1,473,916千元,較上年度增列870,715 + 千元,包括: + (1)國民心理健康第二期計畫總經費5,017 + ,610千元,公務預算負擔4,640,618千 + 元,分5年辦理,106年度已編列522,64 + 3千元,本年度續編第2年經費511,362 + 千元,分配本科目編列511,342千元, + 較上年度減列11,279千元。 + (2)毒品防制經費883,544千元,較上年度 + 增列補助地方政府毒品危害防制中心等 + 經費802,964千元。 + (3)新增補助加害人合併精神疾病服務及 + 加害人處遇協調服務經費79,030千元。 +3.加強口腔健康促進經費357,059千元,較 + 上年度減列370千元,包括: + (1)國民口腔健康促進計畫總經費4,108,8 + 00千元,公務預算負擔2,568,800千元 + ,分5年辦理,106年度已編列356,046 + 千元,本年度續編第2年經費355,954千 + 元,較上年度減列92千元。 + (2)辦理口腔健康促進所需行政費用1,105 + 千元,較上年度減列辦理牙醫專科醫師 + 訓練認定計畫等經費278千元。 +4.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 + 計畫總經費1,670,845千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費260,825千元,分配 + 本科目編列39,811千元。" +2018,6557011200,388569000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,19.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.護理行政經費842千元,與上年度同。 +2.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 + ,分4年辦理,106年度已編列975,611千 + 元,本年度續編第2年經費949,518千元, + 分配本科目編列329,338千元,較上年度 + 減列3,397千元。 +3.加強原住民族及離島地區醫療保健服務經 + 費41,966千元,較上年度減列補助原住民 + 族地區原住民��醫及照護資源使用交通費 + 等5,779千元。 +4.推動身心障礙醫療復健網絡經費16,423千 + 元,較上年度減列辦理新制身心障礙鑑定 + 及鑑定人員培訓計畫等經費2,052千元。 +5.上年度長照十年計畫2.0預算改由長照服 + 務發展基金編列,所列3,502,911千元如 + 數減列。" +2018,6557011500,64062000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,19.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中醫規劃及管理經費20,198千元,較上年 + 度減列辦理建立腳底按摩職能基準課程計 + 畫等經費651千元。 +2.中藥藥事規劃及中醫藥政策發展經費10,3 + 39千元,較上年度增列進口中藥(材)抽 + 查檢驗等經費3,852千元。 +3.中藥藥證規劃及管理經費6,839千元,較 + 上年度增列辦理中藥查驗登記資料審查等 + 經費2,228千元。 +4.中藥品質與產業提升經費19,462千元,較 + 上年度減列辦理中藥品質與產業提升計畫 + 等經費2,111千元。 +5.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 + 計畫總經費1,670,845千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費260,825千元,分配 + 本科目編列7,224千元。" +2018,6557011600,80957000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,19.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃重要政策經費8,466千元,較上年度 + 減列辦理施政計畫先期審查作業等經費1, + 000千元。 +2.管制考核經費4,095千元,較上年度增列 + 辦理地方衛生機關綜合考評等經費133千 + 元。 +3.政策出版品推展經費5,419千元,較上年 + 度減列辦理衛生福利政策推展等經費764 + 千元。 +4.衛生教育模式之建立與推展經費5,402千 + 元,較上年度減列建置衛生教育平臺等經 + 費1,230千元。 +5.衛生與社會福利統計及調查分析經費34,3 + 41千元,較上年度減列辦理調查問卷及死 + 亡證明書掃描建檔等經費3,626千元。 +6.衛生福利人員訓練經費16,908千元,較上 + 年度減列辦理訓練中心大樓裝修工程等經 + 費1,411千元。 +7.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 + ,分4年辦理,106年度已編列975,611千 + 元,本年度續編第2年經費949,518千元, + 分配本科目編列6,326千元,較上年度減 + 列273千元。" +2018,6557011700,156880000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,19.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.參與多邊國際性組織活動經費8,512千元 + ,較上年度減列辦理國際經貿之衛生福利 + 相關研究及法律諮詢計畫等經費1,479千 + 元。 +2.雙邊國際衛生合作與交流經費6,534千元 + ,較上年度減列辦理醫療器材援助平臺等 + 經費5,674千元。 +3.區域性國際衛生合作交流經費5,926千元 + ,較上年度增列辦理亞太經濟合作(APEC + )衛生相關工作等經費824千元。 +4.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 + ,分4年辦理,106年度已編列975,611千 + 元,本年度續編第2年經費949,518千元, + 分配本科目編列17,911千元,較上年度減 + 列596千元。 +5.新增新南向醫衛合作與產業鍵發展中長程 + 計畫總經費1,670,845千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費260,825千元,分配 + 本科目編列117,997千元。" +2018,6557011800,96773000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,19.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛福行政資訊服務經費19,240千元,較上 + 年度減列辦理衛福行政資訊系統維運等經 + 費2,563千元。 +2.基礎建設及網路服務經費46,467千元,較 + 上年度減列辦理醫療資訊網服務中心維運 + 管理等經費5,491千元。 +3.公衛、醫療及社政資訊服務經費15,039千 + 元,較上年度減列辦理醫事憑證管理中心 + 維護等經費3,639千元。 +4.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 + ,分4年辦理,106年度已編列975,611千 + 元,本年度續編第2年經費949,518千元, + 分配本科目編列16,027千元,較上年度減 + 列1,427千元。" +2018,6557011900,3870099000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,19.1.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理醫院營運輔導經費3,821,450千元, + 較上年度增列補助所屬醫院營運所需人事 + 費等26,261千元。 +2.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 + ,分4年辦理,106年度已編列975,611千 + 元,本年度續編第2年經費949,518千元, + 分配本科目編列36,649千元,較上年度減 + 列2,649千元。 +3.樂生園區整體發展計畫總經費1,073,334 + 千元,公務預算負擔1,030,334千元,分6 + 年辦理,106年度已編列56,899千元,本 + 年度續編第2年經費161,735千元,分配本 + 科目編列12,000千元,較上年度減列2,00 + 0千元。" +2018,6557018100,0,國立臺灣大學附設醫院作業基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,19.1.16.1, +2018,6557019000,5315000,營建工程,衛生福利部主管,衛生福利部,一般建築及設備,醫療保健支出,19.1.17.1, +2018,6557019800,14000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,19.1.18,仍照上年度預算數編列。 +2018,5257050400,333291000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技業務,科學支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫科技發展研究及科技管理經費122,28 + 3千元,較上年度減列購置檢驗儀器等經 + 費23,514千元。 +2.防疫雲2.0計畫經費14,782千元,較上年 + 度減列購置ORACEL資料庫硬體設備等經費 + 218千元。 +3.傳染病快速檢驗試劑之研發及生物風險管 + 理系統經費10,391千元,較上年度減列購 + 置病媒病毒及呼吸道病毒快速檢驗相關試 + 劑耗材等經費1,668千元。 +4.氣候變遷相關傳染病對國人健康及防疫影 + 響之評估經費4,877千元,較上年度減列 + 購置即時螢光高通量擴增反應偵測儀等經 + 費4,934千元。 +5.防疫一體傳染病整合防治計畫經費69,268 + 千元,較上年度減列委託辦理追求防疫一 + 體之傳染病防治研究等經費6,637千元。 +6.巨量資料於感染相關監測及防治策略之應 + 用計畫經費7,510千元,較上年度減列委 + 託辦理抗生素抗藥性自動通報系統之推廣 + 與輔導計畫等經費941千元。 +7.新增新世代智慧防疫行動計畫經費84,464 + 千元。 +8.新增禽傳人之流感防控技術經費19,716千 + 元。 +9.上年度辦理物質成癮整合型計畫進行藥癮 + 族群愛滋防治研究預算業已編竣,所列1, + 181千元如數減列。 +10.上年度辦理食媒性傳染病及其病原監測 + 防護網研究計畫預算業已編竣,所列99,1 + 19千元如數減列。" +2018,6557050100,985017000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費928,271千元,較上年度核實 + 減列人事費7,206千元。 +2.基本行政工作維持費29,311千元,較上年 + 度減列水電費等1,459千元。 +3.新增研發替代役經費27,435千元,其中: + (1)強化邊境檢疫及境外防疫第一期計畫 + 總經費620,000千元,分5年辦理,本年 + 度編列第1年經費51,270千元,分配本 + 科目編列1,694千元。 + (2)我國加入WHO2035消除結核第一期計畫 + 總經費18,390,319千元,分5年辦理,1 + 05至106年度已編列2,121,854千元,本 + 年度續編第3年經費989,276千元,分配 + 本科目編列600千元。" +2018,6557050200,4147853000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,19.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.傳染病防治及應變規劃經費275,605千元 + ,較上年度減列辦理邊境檢疫業務及購置 + 紅外線熱影像儀等經費30,276千元。 +2.急性傳染病流行風險監控與管理第二期計 + 畫總經費3,911,999千元,公務預算負擔2 + 99,992千元,分5年辦理,105至106年度 + 已編列166,268千元,本年度續編第3年經 + 費47,714千元,較上年度減列1,825千元 + 。 +3.愛滋防治第六期五年計畫總經費12,504,5 + 44千元,分5年辦理,106年度已編列1,26 + 1,826千元,本年度續編第2年經費1,749, + 820千元,較上年度增列487,994千元。 +4.我國加入WHO2035消除結核第一期計畫總 + 經費18,390,319千元,分5年辦理,105至 + 106年度已編列2,121,854千元,本年度續 + 編第3年經費989,276千元,分配本科目編 + 列988,676千元,較上年度減列70,313千 + 元。 +5.我國因應流感大流行準備第三期計畫總經 + 費3,228,200千元,分6年辦理,105至106 + 年度已編列619,085千元,本年度續編第3 + 年經費280,290千元,較上年度減列24,18 + 1千元。 +6.新興傳染病風險監測與應變整備計畫總經 + 費661,340千元,分6年辦理,105至106年 + 度已編列12,202千元,本年度續編第3年 + 經費4,428千元,較上年度減列1,327千元 + 。 +7.充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第二 + 期計畫總經費13,876,691千元,公務預算 + 負擔4,260,015千元,分5年辦理,103至1 + 06年度已編列3,529,855千元,本年度續 + 編最後1年經費730,160千元,分配本科目 + 編列722,322千元,較上年度減列1,050千 + 元。 +8.新增強化邊境檢疫及境外防疫第一期計畫 + 總經費620,000千元,分5年辦理,本年度 + 編列第1年經費51,270千元,分配本科目 + 編列49,576千元。 +9.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 + 計畫總經費1,670,845千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費260,825千元,分配 + 本科目編列29,422千元。" +2018,6557058100,7838000,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,疾病管制署,非營業特種基金,醫療保健支出,19.2.4.1, +2018,6557059000,32904000,營建工程,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,19.2.5.1, +2018,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,19.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2018,5257150300,606047000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技業務,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.確保衛生安全環境整合型計畫經費130,50 + 5千元,較上年度減列辦理藥品科技發展 + 與法規科學研究等經費16,970千元。 +2.管制藥品及藥物濫用防制研究經費11,594 + 千元,較上年度減列辦理老人弱勢族群優 + 質化之管制藥品使用研究等經費4,860千 + 元。 +3.精進我國食品安全科技研究經費217,000 + 千元,較上年度減列辦理食品檢驗科技與 + 技術研究等經費58,841千元。 +4.健康醫藥生技發展計畫經費115,923千元 + ,較上年度減列辦理國際醫藥品經貿與法 + 規議題研究等經費15,291千元。 +5.食品安全巨量資料系統建置計畫經費55,7 + 89千元,較上年度減列辦理食藥週報管理 + 暨訊息支援系統建置與功能擴充等經費55 + 4千元。 +6.藥物濫用資料分析及應用經費5,190千元 + ,較上年度減列辦理藥物濫用巨量資料與 + 社福資訊整合研究等經費1,380千元。 +7.新增建構安全的食品體系:供應鏈透明化 + 經費23,186千元。 +8.新增生醫研發加值暨產業鏈結推升計畫經 + 費46,860千元。 +9.上年度辦理中西藥品安全管理精進整合計 + 畫預算業已編竣,所列22,696千元如數減 + 列。 +10.上年度辦理食品食媒性病原之調查監測 + 預算業已編竣,所列22,186千元如數減列 + 。" +2018,6557150100,758697000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費660,048千元,較上年度核實 + 減列人事費2,664千元。 +2.基本行政工作維持費33,181千元,較上年 + 度減列購置金山庫房檔案櫃等經費4,537 + 千元。 +3.新增研發替代役經費65,468千元,其中藥 + 健康-精進藥物全生命週期管理計畫總經 + 費719,579千元,分4年辦理,106年度已 + 編列134,455千元,本年度續編第2年經費 + 143,598千元,分配本科目編列1,627千元 + 。" +2018,6557150200,709941000,食品管理工作,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,19.3.3.1, +2018,6557159800,33000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,19.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2018,5257250300,212942000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技業務,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.永續提供高品質醫療服務經費66,410千元 + ,較上年度增列辦理保險影像資訊即時傳 + 輸暨智能辨識先驅研究及優化健保給付機 + 制提升精準醫療運用計畫等經費33,689千 + 元。 +2.健康雲2.0-醫療雲經費35,985千元,較 + 上年度減列推動健保資料加值運用計畫、 + 建構整合性之健保資訊流及雲端平臺等經 + 費3,766千元。 +3.電子化政府-健康智慧行動躍升計畫總經 + 費520,022千元,分4年辦理,106年度已 + 編列124,976千元,本年度續編第2年經費 + 113,247千元,分配本科目編列110,547千 + 元,較上年度減列14,429千元。 +4.上年度以醫療科技建構社會保險永續發展 + 藍圖計畫預算業已編竣,所列7,762千元 + 如數減列。" +2018,6157250100,2962127000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,886,516千元,較上年度核 + 實減列人事費23,468千元。 +2.基本行政工作維持費70,691千元,較上年 + 度減列辦公室租金等4,140千元。 +3.新增研發替代役經費4,920千元,其中電 + 子化政府-健康智慧行動躍升計畫總經費 + 520,022千元,分4年辦理,106年度已編 + 列124,976千元,本年度續編第2年經費11 + 3,247千元,分配本科目編列2,700千元。" +2018,6157250200,2326974000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,19.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健保承保規��及管理經費1,392,331千元 + ,較上年度減列補助第二、三類投保單位 + 辦理健保業務等經費34,779千元。 +2.健保財務收支管理及監控經費32,792千元 + ,較上年度減列郵局代收健保費及代付醫 + 療費用之手續費等1,127千元。 +3.醫務管理推動督導及醫療違規查處經費5, + 345千元,較上年度減列辦理資訊整合應 + 用平臺服務等經費1,797千元。 +4.推動醫審及藥材作業經費116,983千元, + 較上年度增列辦理健保總額審查等經費14 + ,587千元。 +5.健保資訊服務經費174,088千元,較上年 + 度減列辦理資訊設備維護及終端設備汰換 + 等經費14,397千元。 +6.健保政策規劃與推展經費20,685千元,較 + 上年度減列辦理弭平健康存摺數位化落差 + 計畫等經費4,851千元。 +7.保費收繳及醫療費用核付作業經費584,75 + 0千元,較上年度增列89,406千元,包括 + : + (1)辦理保費收繳及醫療費用核付等作業 + 經費583,250千元,較上年度增列繳款 + 單催繳函印製寄發等經費89,406千元。 + (2)臺北業務組辦公房舍整修計畫總經費1 + 48,000千元,分4年辦理,105至106年 + 度已編列89,590千元,本年度續編第3 + 年經費28,822千元,分配本科目編列1, + 500千元,與上年度同。" +2018,6157259000,27322000,營建工程,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,19.4.4.1, +2018,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,5257301800,210791000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技業務,科學支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.全人健康促進科技政策研究經費96,312千 + 元,較上年度減列辦理青年世代健康行為 + 長期追蹤研究等經費33,866千元。 +2.活躍老化研究及決策支援系統經費49,894 + 千元,較上年度減列辦理資料庫整合與加 + 值分析暨專案管理計畫等經費14,955千元 + 。 +3.高齡健康飲食及營養監測分析研究經費14 + ,876千元,較上年度減列建置高齡營養監 + 測機制,瞭解高齡者營養狀況、飲食型態 + 及相關因素等經費1,235千元。 +4.保健雲計畫經費5,533千元,較上年度減 + 列委託辦理保健雲系統維運等經費163千 + 元。 +5.建構智慧健康生活圈經費44,176千元,較 + 上年度減列辦理提升全民媒體健康識能計 + 畫等經費4,358千元。 +6.上年度低溫保健之健康識能及調適策略研 + 究預算業已編竣,所列1,780千元如數減 + 列。" +2018,6557300100,326851000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費254,429千元,較上年度核實 + 減列人事費4,273千元。 +2.基本行政工作維持費64,768千元,較上年 + 度增列辦理臺中資訊機房整併等經費8,44 + 7千元。 +3.新增研發替代役經費7,654千元。" +2018,6557301000,1692699000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,19.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國民健康數據發布經費1,628千元,較上 + 年度減列蒐集各項國民健康監測指標資料 + 等經費398千元。 +2.婦幼及生育保健經費5,533千元,較上年 + 度減列參加婦幼衛生相關國際研討會等經 + 費1,226千元。 +3.成人及中老年保健經費6,862千元,較上 + 年度減列辦理氣候變遷所引發之心血管及 + 呼吸道疾病之預防與保健宣導計畫等經費 + 1,593千元。 +4.健康促進宣導與衛生人員訓練經費4,041 + 千元,較上年度減列辦理健康促進傳播相 + 關教育訓練等經費817千元。 +5.兒童青少年保健及油症患者健康照護經費 + 20,516千元,較上年度減列油症患者健康 + 照護服務補助等經費8,784千元。 +6.預防保健服務經費1,644,931千元,較上 + 年度減列辦理成人預防保健服務等經費20 + 0,916千元。 +7.企劃綜合經費6,475千元,較上年度減列 + 辦理國際合作相關交流及會議等經費1,44 + 7千元。 +8.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 + ,分4年辦理,106年度已編列975,611千 + 元,本年度續編第2年經費949,518千元, + 分配本科目編列2,713千元,與上年度同 + 。" +2018,6557309000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,國民健康署,一般建築及設備,醫療保健支出,19.5.4.1, +2018,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,19.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,5257351100,25859000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.強化全國身心障礙福利資訊整合平臺功能 + 計畫經費3,702千元,較上年度減列辦理 + 全國身心障礙福利資訊整合平臺系統維護 + 及資料蒐集等經費5,773千元。 +2.社會福利科技發展與績效管理經費4,504 + 千元,較上年度減列辦理綱要計畫相關會 + 議、社會福利科技發展教育訓練及新興議 + 題研議等經費496千元。 +3.福利服務行動躍升計畫總經費468,880千 + 元,分4年辦理,106年度已編列67,197千 + 元,本年度續編第2年經費79,865千元, + 分配本科目編列2,873千元,較上年度減 + 列6,757千元。 +4.輔具補助方式多元化與相關資源整合實施 + 計畫經費3,571千元,較上年度減列建置 + 全國輔具補助與服務資訊整合平臺設備等 + 經費1,187千元。 +5.健康福利e點通經費6,010千元,較上年 + 度減列應用巨量資料及整合醫療與產業研 + 發能量等經費2,998千元。 +6.新增托育資源中心執行效益與幼兒照顧津 + 貼政策評估研究經費5,199千元。" +2018,6157351200,4871602000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中重度身心障礙者參加全民健康保險保險 + 費補助經費3,314,406千元,較上年度減 + 列151,243千元。 +2.七十歲以上中低收入老人參加全民健康保 + 險保險費補助經費615,718千元,與上年 + 度同。 +3.中低收入戶兒童及少年參加全民健康保險 + 保險費補助經費941,478千元,較上年度 + 減列10,000千元。" +2018,6357350100,151906000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,19.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費121,211千元,較上年度核實 + 減列人事費1,166千元。 +2.基本行政工作維持費30,695千元,較上年 + 度增列辦理資訊機房與基本行政系統維護 + 管理等經費6,002千元。" +2018,6357351300,13223981000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,19.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展社會福利綜合服務經費13,777千元, + 較上年度增列辦理全國社會福利資源整合 + 及津貼給付資料比對資訊系統維護等經費 + 4,348千元。 +2.推展婦女福利服務經費13,605千元,較上 + 年度減列辦理婦女相關福利措施規劃、評 + 鑑、考核、獎勵及婦女權益推廣工作等經 + 費818千元。 +3.推展老人福利服務經費399,007千元,較 + 上年度減列8,312,723千元,包括: + (1)辦理老人福利服務經費298,498千元, + 較上年度減列辦理老人相關福利措施規 + 劃、評鑑、考核、獎勵及法規檢討與研 + 修等經費7,468千元。 + (2)中低收入老人補助裝置假牙實施計畫 + 總經費1,692,128千元,分12年辦理,9 + 8至106年度已編列1,374,932千元,本 + 年度續編第10年經費100,509千元,較 + 上年度減列5,223千元。 + (3)上年度長照十年計畫2.0預算改由長照 + 服務發展基金編列,所列8,300,032千 + 元如數減列。 +4.推展身心障礙者福利服務經費2,455,639 + 千元,較上年度減列807,937千元,包括 + : + (1)辦理身心障礙者福利服務經費2,455,6 + 39千元,較上年度減列補助地方政府新 + 增中低收入身心障礙者生活、日間與住 + 宿式照顧及輔具等經費107,969千元。 + (2)上年度長照十年計畫2.0推動49歲以下 + 身心障礙者照顧服務預算改由長照服務 + 發展基金編列,所列699,968千元如數 + 減列。 +5.推展兒童及少年福利服務經費6,650,152 + 千元,較上年度減列309,839千元,包括 + : + (1)辦理兒童及少年福利服務經費2,043,8 + 52千元,較上年度增列3歲以下兒童醫 + 療濟助等經費97,847千元。 + (2)父母未就業家庭育兒津貼實施計畫總 + 經費33,260,316千元,分7年辦理,101 + 至106年度已編列28,654,016千元,本 + 年度續編最後1年經費4,606,300千元, + 較上年度減列407,686千元。 +6.推展家庭支持服務經費2,289,369千元, + 較上年度增列65,410千元,包括: + (1)辦理家庭支持服務經費337,829千元, + 較上年度減列辦理發展遲緩兒童早期療 + 育服務等經費24,092千元。 + (2)建構托育管理制度實施計畫總經費6,9 + 35,768千元,分4年辦理,104至106年 + 度已編列5,228,167千元,本年度續編 + 最後1年經費1,707,601千元,較上年度 + 減列154,437千元。 + (3)新增辦理強化社會安全網計畫經費243 + ,939千元。 +7.附屬社會福利機構收容教養服務經費100, + 000千元,較上年度減列社會福利機構辦 + 理老人、身心障礙者、兒童及少年收容等 + ��務經費23,645千元。 +8.公益彩券回饋金補助社會福利基金1,302, + 432千元,較上年度增列130,601千元。" +2018,6357358100,163440000,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,社會及家庭署,非營業特種基金,福利服務支出,19.6.5.1, +2018,6357359800,1445000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,19.6.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2018,5257451000,21305000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技業務,科學支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中藥品質科學研究方法之開發經費9,335 + 千元,較上年度減列購置研究儀器設備等 + 經費3,988千元。 +2.強化本土中草藥之開發與應用研究計畫經 + 費2,857千元,較上年度減列購置研究儀 + 器設備等經費401千元。 +3.新增中醫藥臨床療效評估與預防醫學研究 + 計畫經費3,646千元。 +4.新增中藥複方用於改善代謝症候群及老化 + 等相關疾病之創新研究與應用研究計畫經 + 費3,365千元。 +5.新增中西醫藥合併使用之臨床效益及影響 + 因子評估研究計畫經費2,102千元。 +6.上年度中醫藥輔助治療之實證研究計畫預 + 算業已編竣,所列7,379千元如數減列。 +7.上年度中西藥交互作用研究計畫預算業已 + 編竣,所列7,001千元如數減列。" +2018,6557450100,87232000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費64,010千元,較上年度核實減 + 列人事費562千元。 +2.基本行政工作維持費20,069千元,較上年 + 度減列購置辦公設備等經費1,720千元。 +3.資訊工作維持費2,785千元,較上年度減 + 列進用臨時人員等經費276千元。 +4.新增研發替代役經費368千元。" +2018,6557452000,26067000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,19.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物研究與實驗經費21,873千元,較上年 + 度減列購置研究儀器設備等經費179千元 + 。 +2.中醫學研究經費500千元,與上年度同。 +3.專著及提要編印經費1,287千元,較上年 + 度增列編撰數位教材等經費160千元。 +4.新增解說教育與推廣經費2,407千元。 +5.上年度中藥養護植栽計畫預算業已編竣, + 所列3,007千元如數減列。" +2018,6557459800,7000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,19.7.4,本年度預算數較上年度減列如列數。    +2018,5260011700,69166000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數69,166千元,係委託辦理環境 +科學及技術之研究經費,較上年度減列水質 +污染感測及物聯網應用技術研發計畫等經費 +20,553千元。" +2018,7160010100,795477000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費744,722千元,較上年度核實 + 減列人事費39,270千元。 +2.基本行政工作維持30,285千元,較上年度 + 減列辦公廳室養護等經費403千元。 +3.統計業務2,258千元,與上年度同。 +4.環境管理行政工作維持9,961千元,較上 + 年度增列退休職人員年終慰問金2千元。 +5.環保督察行政工作維持8,251千元,與上 + 年度同。" +2018,7160011000,40753000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,20.1.3.1, +2018,7160011100,9200000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.空氣品質管理策略規劃及推動225千元, + 較上年度減列辦理空氣品質污染成因分析 + 等經費348千元。 +2.固定空氣污染源管制130千元,較上年度 + 增列參與空氣污染防制暨細顆粒物治理技 + 術研討會等經費75千元。 +3.交通工具空氣污染防制55千元,與上年度 + 同。 +4.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制8, + 790千元,較上年度減列加強噪音及光害 + 相關管制等經費411千元。" +2018,7160011200,73454000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,20.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.水質保護政策及水體品質規劃管理1,612 + 千元,與上年度同。其中水體環境水質改 + 善及經營管理計畫總經費5,348,520千元 + ,分8年辦理,101至106年度已編列3,517 + ,589千元,本年度續編第7年經費771,312 + 千元,本科目編列451千元,較上年度增 + 列129千元。 +2.土壤及地下水污染法規檢討及預防708千 + 元,較上年度減列配合污染場址整治停養 + 之補償經費2,876千元。 +3.湖泊水庫及河川污染防治24,689千元,較 + 上年度減列水污染資料公開系統維護等經 + 費9,123千元。其中水體環境水質改善及 + 經營管理計畫總經費5,348,520千元,分8 + 年辦理,101至106年度已編列3,517,589 + 千元,本年度續編第7年經費771,312千元 + ,本科目編列19,210千元,較上年度減列 + 7,568千元。 +4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理13,499 + 千元,較上年度減列事業廢水特性調查等 + 經費227千元。其中水體環境水質改善及 + 經營管理計畫總經費5,348,520千元,分8 + 年辦理,101至106年度已編列3,517,589 + 千元,本年度續編第7年經費771,312千元 + ,本科目編列7,024千元,較上年度增列1 + ,150千元。 +5.工業區下水道及生活污水管制7,883千元 + ,較上年度減列辦理連線傳輸數據資料開 + 放等經費157千元。其中水體環境水質改 + 善及經營管理計畫總經費5,348,520千元 + ,分8年辦理,101至106年度已編列3,517 + ,589千元,本年度續編第7年經費771,312 + 千元,本科目編列4,865千元,較上年度 + 增列178千元。 +6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制25 + ,063千元,較上年度增列海洋污染緊急應 + 變協調作業及污染清除工作等經費2,071 + 千元。其中水體環境水質改善及經營管理 + 計畫總經費5,348,520千元,分8年辦理, + 101至106年度已編列3,517,589千元,本 + 年度續編第7年經費771,312千元,本科目 + 編列19,544千元,較上年度減列602千元 + 。" +2018,7160011300,127302000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,20.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄8,859千 + 元,較上年度增列辦理一般廢棄物零廢棄 + 政策規劃及法規研修等經費527千元。 +2.事業廢棄物管理59,448千元,較上年度增 + 列推動共通性事業廢棄物再利用政策等經 + 費5,294千元。 +3.資源循環再利用58,995千元,較上年度減 + 列371千元,包括: + (1)辦理廢棄物再利用推廣及制訂施工規 + 範等經費19,111千元,較上年度減列1, + 594千元。 + (2)新增一般廢棄物減量及資源循環推動 + 計畫,總經費1,591,000千元,分5年辦 + 理,本年度編列第1年經費151,125千元 + ,本科目編列39,884千元。 + (3)上年度資源永續循環利用推動計畫預 + 算業已編竣,所列38,661千元如數減列 + 。" +2018,7160011400,76972000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生管理,環境保護支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共環境衛生管理42,317千元,較上年度 + 增列督導地方政府加強環境清潔改善工作 + 等經費5,179千元。其中建構寧適家園計 + 畫總經費3,089,000千元,分6年辦理,10 + 3至106年度已編列1,906,609千元,本年 + 度續編第5年經費746,703千元,本科目編 + 列19,702千元,較上年度增列706千元。 +2.飲用水管理8,728千元,較上年度減列辦 + 理飲用水安全推廣等經費1,074千元。 +3.溫室氣體減緩策略規劃及推動25,927千元 + ,較上年度減列推動溫室氣體管制政策等 + 行政經費2,157千元。" +2018,7160011500,19494000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,20.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要施政計畫追蹤管制考核1,515千元, + 較上年度減列辦理列管重要施政計畫追蹤 + 管考及施政績效評核等經費100千元。 +2.推廣環保產品及綠色消費計畫10,298千元 + ,較上年度增列辦理環保標章輔導作業等 + 經費2,211千元。 +3.環工技師簽證案件查核管理與陳情管制3, + 241千元,較上年度減列辦理中華民國企 + 業環保獎評選工作等經費1,927千元。 +4.公害糾紛處理與鑑定3,431千元,較上年 + 度增列辦理協助地方政府加強重大公害糾 + 紛、調處業務之應變通報等經費285千元 + 。 +5.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決1,009 + 千元,與上年度同。" +2018,7160011600,266013000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,20.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環境監測規劃管理與品質保證63,193千元 + ,較上年度減列2,382千元,包括: + (1)辦理監測規劃業務、水質監測數據管 + 理5,695千元,較上年度增列參與歐洲 + 環境物聯網出國考察經費120千元。 + (2)水體環境水質改善及經營管理計畫總 + 經費5,348,520千元,分8年辦理,101 + 至106年度已編列3,517,589千元,本年 + 度續編第7年經費771,312千元,本科目 + 編列57,498千元,較上年度減列502千 + 元。 + (3)上年度環境品質感測物聯網發展布建 + 及執法應用計畫,本年度不再編列,所 + 列2,000千元如數減列。 +2.空氣品質監測規劃與測站管理120,409千 + 元,較上年度減列2,909千元,包括: + (1)健全全國空氣品質監測站管理與國際 + 接軌等業務1,252千元,較上年度減列 + 與美國環保技術合作等經費498千元。 + (2)新世代環境品質監測及檢測發展計畫 + 總經費837,538千元,分8年辦理,102 + 至106年度已編列665,956千元,本年度 + 續編第6年經費171,582千元,本科目編 + 列119,157千元,較上年度增列42,618 + 千元。 + (3)上年度環境品質感測物聯網發展布建 + 及執法應用計畫,本年度不再編列,所 + 列45,029千元如數減列。 +3.規劃設計環境保護資訊系統51,126千元, + 較上年度減列59,587千元,包括: + (1)內部資源整合系統開發及參與國際會 + 議等經費4,299千元,較上年度增列參 + 加聯合國經貿及電子商務組織論壇等經 + 費36千元。 + (2)時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費9 + 9,000千元,分5年辦理,105至106年度 + 已編列13,000千元,本年度續編第3年 + 經費16,000千元,較上年度增列8,000 + 千元。 + (3)第五階段電子化政府計畫之環境資源 + 資料庫整合計畫總經費154,610千元, + 分4年辦理,106年度已編列36,450千元 + ,本年度續編第2年經費30,827千元, + 較上年度減列5,623千元。 + (4)上年度環境品質感測物聯網發展布建 + 及執法應用計畫,本年度不再編列,所 + 列62,000千元如數減列。 +4.操作及維護環境保護資訊系統31,285千元 + ,較上年度增列辦理網站資訊系統維運及 + 功能提升等經費2,655千元。" +2018,7160018800,87292000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,20.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動環境執法及策略12,244千元,較上年 + 度減列14,163千元,包括: + (1)辦理環評監督及提升執法等經費12,24 + 4千元,較上年度增列辦理環評監督執 + 行措施及作業支援等經費900千元。 + (2)上年度環境品質感測物聯網發展布建 + 及執法應用計畫,本年度不再編列,所 + 列15,063千元如數減列。 +2.推動區域環境保護工作48,191千元,較上 + 年度減列7,487千元,包括: + (1)辦理全國各級環保報案中心公害陳情 + 系統維護管理及推動區域環境保謢工作 + 31,588千元,較上年度減列環保及清潔 + 人員慰勞品購置等經費7,510千元。 + (2)提升天然災害廢棄物應變處理能量設 + 施計畫總經費971,700千元,分6年辦理 + ,105至106年度已編列186,889千元, + 本年度續編第3年經費192,414千元,本 + 科目編列8,914千元,較上年度減列668 + 千元。 + (3)多元化垃圾處理計畫總經費7,952,000 + 千元,分6年辦理,106年度已編列45,0 + 00千元,本年度續編第2年經費157,689 + 千元,新增本科目編列7,689千元。 + (4)上年度資源永續循環利用推動計畫預 + 算業已編竣,所列6,998千元如數減列 + 。 +3.執行環保稽查督察管制工作26,857千元, + 較上年度減列執行稽查督察管制及假日夜 + 間稽查督察工作等經費5,533千元。" +2018,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,20.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2018,5260031100,4680000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,科技發展,科學支出,20.2.1,"本年度預算數4,680千元,係委託辦理建立 +臺灣環境衛生病媒害蟲監測及防治技術計畫 +經費,較上年度減列820千元。" +2018,7160030100,148766000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,一般行政,環境保護支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費82,347千元,較上年度增列法 + 定編制人員待遇等經費17,216千元。 +2.基本行政工作維持費66,419千元,較上年 + 度減列辦公室裝修等經費3,323千元。" +2018,7160031000,22522000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,綜合企劃,環境保護支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合計畫策劃8,979千元,較上年度減列 + 毒物及化學物質政策彙編等經費3,021千 + 元。 +2.毒性及化學物質科學研究8,628千元,較 + 上年度增列補捐助民間團體或學校辦理相 + 關科學研究等經費628千元。 +3.計畫追蹤管制與考核4,915千元,較上年 + 度減列辦理施政績效評核等經費1,485千 + 元。" +2018,7160031100,105122000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,毒物及化學物質評估與管理,環境保護支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新化學物質登錄審查17,291千元,較上年 + 度減列14,219千元,包括: + (1)辦理新化學物質登錄、審核、管理法 + 規及策進研析作業等經費7,841千元, + 較上年度減列辦理化學物質登錄說明會 + 等經費59千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 + 元,分6年辦理,103至106年度已編列1 + ,906,609千元,本年度續編第5年經費7 + 46,703千元,本科目編列9,450千元, + 較上年度減列14,160千元。 +2.既有化學物質登錄審查25,040千元,較上 + 年度增列590千元,包括: + (1)辦理既有化學物質登錄、審核、管理 + 法規及措施之精進作業等經費5,840千 + 元,較上年度減列辦理化學物質登錄資 + 訊系統維護等經費2,160千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 + 元,分6年辦理,103至106年度已編列1 + ,906,609千元,本年度續編第5年經費7 + 46,703千元,本科目編列19,200千元, + 較上年度增列2,750千元。 +3.毒性化學物質評估及管理45,920千元,較 + 上年度增列1,950千元,包括: + (1)辦理毒性化學物質許可、登記、核可 + 申報等管理制度作業等經費13,603千元 + ,較上年度增列辦理毒性化學物質篩選 + 及檢討作業等經費4,603千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 + 元,分6年辦理,103至106年度已編列1 + ,906,609千元,本年度續編第5年經費7 + 46,703千元,本科目編列32,317千元, + 較上年度減列2,653千元。 +4.環境用藥管理16,871千元,較上年度增列 + 180千元,包括: + (1)推動環境用藥許可、申報、查核及管 + 理措施等經費5,751千元,較上年度減 + 列推動環境用藥許可及申報制度等作業 + 經費731千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 + 元,分6年辦理,103至106年度已編列1 + ,906,609千元,本年度續編第5年經費7 + 46,703千元,本科目編列11,120千元, + 較上年度增列911千元。" +2018,7160031200,360189000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,毒性化學物質危害防制,環境保護支出,20.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.毒性化學物質災害預防整備20,885千元, + 較上年度減列23,628千元,包括: + (1)辦理毒性化學物質中央災害防救應變 + 等經費8,072千元,較上年度減列蒐集 + 毒性化學物質災害防救管理制度及案例 + 等經費1,641千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 + 元,分6年辦理,103至106年度已編列1 + ,906,609千元,本年度續編第5年經費7 + 46,703千元,本科目編列12,813千元, + 較上年度減列21,987千元。 +2.毒性化學物質危害諮詢與監控186,584千 + 元,較上年度增列32,089千元,包括: + (1)建立毒性化學物質即時追蹤監控機制 + 及協助地方政府辦理災害防救業務等經 + 費7,359千元,較上年度減列建置預警 + 監控系統等經費1,141千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 + 元,分6年辦理,103至106年度已編列1 + ,906,609千元,本年度續編第5年經費7 + 46,703千元,本科目編列179,225千元 + ,較上年度增列33,230千元。 +3.毒性化學物質事故技術開發與訓練152,72 + 0千元,較上年度增列58,532千元,包括 + : + (1)毒性化學物質災害防救相關技術研發 + 及研訂人員訓練教材等經費5,980千元 + ,較上年度增列毒化災訓場先期規劃等 + 經費480千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 + 元,分6年辦理,103至106年度已編列1 + ,906,609千元,本年度續編第5年經費7 + 46,703千元,本科目編列146,740千元 + ,較上年度增列58,052千元。" +2018,7160031300,49840000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,化學物質查核及資訊,環境保護支出,20.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.化學物質資訊整合規劃建置27,517千元, + 較上年度增列辦理「跨部會化學物質資訊 + 服務平台計畫(化學雲)」應用及相關計 + 畫等經費5,997千元。 +2.化學物質資料勾稽檢查5,400千元,較上 + 年度減列19,600千元,包括: + (1)執行化學品勾稽查核、督導訪查業務 + 等經費5,400千元,較上年度減列新興 + 污染物檢測等經費9,600千元。 + (2)上年度辦理建構寧適家園計畫購置化 + 學成分資料比對相關設備預算業已編竣 + ,所列10,000千元如數減列。 +3.資訊系統運作及維護16,923千元,較上年 + 度減列化學物質稽查儀器購置等經費2,08 + 7千元。" +2018,7160039000,0,交通及運輸設備,環境保護署主管,毒物及化學物質局,一般建築及設備,環境保護支出,20.2.7.1, +2018,7160039800,400000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,第一預備金,環境保護支出,20.2.8,仍照上年度預算數編列。 +2018,5260101100,31005000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,20.3.1,"本年度預算數31,005千元,係辦理環境檢驗 +科技研究發展經費,較上年度減列環境奈米 +檢測技術研究等經費7,899千元。" +2018,7160100100,140799000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費131,639千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費9,160千元,較上年 + 度減列辦公廳室修繕等經費2,217千元。" +2018,7160101000,62935000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,20.3.3.1, +2018,7160109800,200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,7160200100,49643000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費42,464千元,較上年度核實減 + 列人事費213千元。 +2.基本行政工作維持費7,179千元,與上年 + 度同。" +2018,7160201000,14493000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環保專業訓練經費6,774千元,較上年度 + 減列辦理環保專業訓練教材購置等經費1, + 798千元。 +2.環保證照訓練及證書核發管理經費3,897 + 千元,較上年度減列汰換測驗試務設備等 + 經費449千元。 +3.綜合企劃經費3,822千元,較上年度減列 + 行政資訊網路建置等經費181千元。" +2018,7160209800,100000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,20.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,5361010100,525635000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費433,129千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,963千元。 +2.基本行政工作維持費92,506千元,較上年 + 度減列水電費及通訊費等3,300千元。" +2018,5361012000,199842000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化發展之評估與推動經費63,485千元, + 較上年度減列辦理文化基本法立法策略、 + 籌辦全國文化會議等經費35,086千元。 +2.文化活動資訊調查與統計經費35,032千元 + ,較上年度減列辦理文化創意產業發展年 + 報編印等經費1,566千元。 +3.辦理文化平權理念宣導經費7,170千元, + 較上年度減列辦理文化近用權之促進等經 + 費2,484千元。 +4.資訊系統維護暨安全管理經費63,544千元 + ,較上年度減列本部與所屬機關行政暨業 + 務共通系統維護及導入作業等經費10,542 + 千元。 +5.文化科技輔導推動專案計畫經費4,400千 + 元,較上年度增列科技計畫整體規劃等經 + 費568千元。 +6.新增跨虛實科技人文計算平台經費26,211 + 千元。" +2018,5361013000,1790202000,文化資源業務推動與輔導,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,21.1.3.1, +2018,5361014000,594844000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化創意產業推動與輔導經費211,620千 + 元,較上年度減列鼓勵跨界創新應用及雙 + 軌資金挹注等經費75,565千元。 +2.產業集聚效應推展經費70,961千元,較上 + 年度減列推動文化實驗室等經費101,069 + 千元。 +3.臺灣文化生活品牌國際化計畫─文創發展 + 經費29,302千元,較上年度減列策劃國家 + 館參加國際展會等經費10,757千元。 +4.新增空總文化實驗室整體發展經費282,96 + 1千元。 +5.上年度文創產業結合地方文化節慶國際化 + 預算本年度不再編列,所列8,200千元如 + 數減列。" +2018,5361015000,2939932000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,21.1.5.1, +2018,5361016000,580052000,人文文學及出版業務推展與輔導,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,21.1.6.1, +2018,5361017000,513958000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,21.1.7.1, +2018,5361017100,283872000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.全球布局策略推展計畫經費148,925千元 + ,較上年度減列跨域合創與輔導參與國際 + 及兩岸交流活動等經費22,270千元。 +2.國際及兩岸區域布局計畫經費134,947千 + 元,較上年度減列海外文化據點營運及區 + 域交流拓展等經費11,142千元。" +2018,5361017200,21388000,無細項,文化部主管,文化部,蒙藏文化中心業務,文化支出,21.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.蒙古文化之規劃推動與發展經費8,278千 + 元,較上年度減列推動臺灣與蒙古國高科 + 技重點稀貴金屬來源掌握專案計畫及與蒙 + 族聚居地區各項交流活動等經費4,987千 + 元。 +2.西藏文化之規劃推動與發展經費8,269千 + 元,較上年度減列辦理國際學術研討會等 + 經費1,409千元。 +3.發揮蒙藏文化社教典藏功能經費4,841千 + 元,較上年度減列辦理蒙藏議題研究及蒙 + 藏叢書編印等經費1,185千元。" +2018,5361018100,64614000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,21.1.10.1, +2018,5361019000,800000,交通及運輸設備,文化部主管,文化部,一般建築及設備,文化支出,21.1.11.1, +2018,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,21.1.12,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2018,5361100100,175709000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費145,904千元,較上年度增列 + 職員3人之人事費2,496千元。 +2.基本行政工作維持費29,805千元,較上年 + 度增列辦公廳舍整修工程等經費119千元 + 。" +2018,5361100200,1252145000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化資產維護管理及再利用計畫經費88,5 + 61千元,較上年度減列辦理古蹟、歷史建 + 築及紀念建築之保存、修復等經費13,406 + 千元。 +2.歷史與文化資產維護發展第三期計畫─文 + 化資產多元永續發展計畫總經費3,626,50 + 0千元,公務預算負擔2,489,000千元,分 + 4年辦理,105至106年度已編列1,425,496 + 千元,本年度續編第3年經費566,843千元 + ,本科目編列536,843千元,較上年度減 + 列271,724千元。 +3.歷史與文化資產維護發展第三期計畫─古 + 物遺址及水下資產活化發展計畫總經費1, + 182,386千元,公務預算負擔869,100千元 + ,分4年辦理,105至106年度已編列445,9 + 32千元,本年度續編第3年經費213,487千 + 元,較上年度減列63,975千元。 +4.歷史與文化資產維護發展第三期計畫─文 + 化資產跨域發展計畫總經費1,945,400千 + 元,公務預算負擔1,369,900千元,分4年 + 辦理,105至106年度已編列660,148千元 + ,本年度續編第3年經費377,808千元,較 + 上年度減列9,427千元。 +5.臺灣文化生活品牌國際化計畫─臺中文創 + 園區經費28,446千元,較上年度減列水電 + 、機電維護等經費10,019千元。 +6.文化資產保存調查與智慧場域計畫經費7, + 000千元,較上年度增列辦理文化資產空 + 間數位資訊建置業務等經費1,500千元。" +2018,5361109000,0,交通及運輸設備,文化部主管,文化資產局,一般建築及設備,文化支出,21.2.3.1, +2018,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,21.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5361200100,102505000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費85,227千元,較上年度核實減 + 列人事費3,824千元。 +2.基本行政工作維持費17,278千元,較上年 + 度減列建築物耐震能力補強等經費1,306 + 千元。" +2018,5361201000,530948000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.影視音產業發展中程計畫—電影產業發展 + 旗艦計畫總經費2,550,000千元,分5年辦 + 理,104至106年度已編列1,279,379千元 + ,本年度續編第4年經費425,574千元,較 + 上年度減列51,688千元。 +2.加強電影產業國際合作及推廣經費23,131 + 千元,與上年度同。 +3.電影事業管理與輔導經費11,243千元,較 + 上年度減列電影推廣活動等經費1,401千 + 元。 +4.國產紀錄片國際交流經費15,000千元,與 + 上年度同。 +5.推動電影產業應用數位特效加值內容經費 + 56,000千元,較上年度增列獎勵爭取國際 + 電影數位特效製作等經費31,000千元。" +2018,5361201100,450241000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,21.3.3,"本年度��算數之內容與上年度之比較如下: +1.影視音產業發展中程計畫—廣播電視內容 + 產業發展旗艦計畫總經費2,550,000千元 + ,分5年辦理,104至106年度已編列921,5 + 02千元,本年度續編第4年經費411,257千 + 元,較上年度減列66,950千元。 +2.鼓勵製作國產紀錄片計畫經費35,000千元 + ,與上年度同。 +3.廣播電視節目輔導與管理經費3,984千元 + ,較上年度減列辦理廣播電視節目輔導等 + 相關事務經費443千元。 +4.上年度加速行動寬頻服務及產業發展計畫 + —影視內容數位互動提升計畫預算業已編 + 竣,所列50,000千元如數減列。 +5.上年度推動電視產業應用數位特效加值內 + 容預算業已編竣,所列5,000千元如數減 + 列。" +2018,5361201200,451242000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,21.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.影視音產業發展中程計畫—流行音樂產業 + 發展旗艦計畫總經費2,500,000千元,分5 + 年辦理,104至106年度已編列1,402,981 + 千元,本年度續編第4年經費427,242千元 + ,較上年度減列54,241千元。 +2.推動流行音樂產業應用數位特效加值內容 + 經費24,000千元,較上年度增列輔助應用 + 數位特效技術產製開發創新影音內容等經 + 費4,000千元。 +3.上年度加速行動寬頻服務及產業發展計畫 + —流行音樂數位互動提升計畫預算業已編 + 竣,所列70,000千元如數減列。" +2018,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,21.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2018,5361300100,278914000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費250,683千元,較上年度核實 + 減列人事費3,469千元。 +2.基本行政工作維持費28,231千元,較上年 + 度減列館舍維運等經費71千元。" +2018,5361300200,586164000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.傳統藝術資料庫基礎維運與出版計畫經費 + 21,058千元,較上年度減列傳統藝術資源 + 徵集與數位化及展示應用等經費2,628千 + 元。 +2.傳統藝術展演交流與推廣計畫經費70,159 + 千元,較上年度增列臺灣傳統劇團開枝散 + 葉計畫等經費36,298千元。 +3.傳統藝術展示與營運計畫經費24,666千元 + ,較上年度增列接班人傳習展演計畫等經 + 費8,349千元。 +4.臺灣音樂資源整合計畫經費38,518千元, + 較上年度減列辦理臺灣音樂研究典藏推廣 + 及傳藝金曲獎音樂會等經費4,483千元。 +5.京劇之展演與發展計畫經費43,605千元, + 較上年度減列京劇人才培育及國家團隊巡 + 演等經費1,807千元。 +6.豫劇之展演與發展計畫經費27,537千元, + 較上年度減列劇曲推廣演出等經費2,977 + 千元。 +7.臺灣國樂展演與發展計畫經費25,118千元 + ,較上年度減列辦理年度公演及國樂推廣 + 研習等經費11,552千元。 +8.臺灣科技融藝創新計畫經費12,653千元, + 較上年度減列傳統工藝科技展示等經費33 + 6千元。 +9.補助國立文化機構作業基金305,000千元 + ,係補助傳統藝術發展作業基金辦理跨藝 + 匯流傳統入心跨域加值發展計畫所需經費 + ,較上年度減列12,000千元。 +10.新增藝術數位推廣計畫經費10,350千元 + 。 +11.新增臺灣行卷─博物館示範計畫經費7,5 + 00千元。" +2018,5361308100,264836000,國立文化機構作業基金,文化部主管,國立傳統藝術中心,非營業特種基金,文化支出,21.4.3.1, +2018,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,21.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5361400100,129600000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,21.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費103,655千元,較上年度核實 + 減列人事費650千元。 +2.基本行政工作維持費25,945千元,較上年 + 度減列館務營運用電、園區綠美化及雕塑 + 品維護等經費3,419千元。" +2018,5361400200,260424000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,21.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.美術推展工作經費123,836千元,較上年 + 度減列辦理臺灣美術家傳記叢書出版及新 + 典藏庫保存架櫃設備充實等經費13,415千 + 元。 +2.臺灣文化生活品牌國際化計畫-藝術應用 + 發展經費13,630千元,較上年度減列購置 + 青年與當代藝術作品及加值應用開發推展 + 等經費25,021千元。 +3.臺��科技融藝創新計畫經費13,373千元, + 較上年度減列展演文宣印刷等經費374千 + 元。 +4.新增國美躍昇-邁向國際級美術館建構計 + 畫總經費483,040千元,分3年辦理,本年 + 度編列第1年經費109,585千元。 +5.上年度博物館數位導覽計畫預算業已編竣 + ,所列5,687千元如數減列。" +2018,5361400500,87535000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,21.5.3.1, +2018,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,21.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5361500100,116055000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,21.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費86,284千元,較上年度核實減 + 列人事費213千元。 +2.基本行政工作維持費29,771千元,與上年 + 度同。" +2018,5361500200,141864000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,21.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推廣工藝研究發展經費75,227千元,較上 + 年度減列辦理館舍營運與工坊環境設施之 + 整備及維護等經費7,929千元。 +2.新增臺灣工藝生活品牌提升旗艦計畫經費 + 53,637千元。 +3.新增臺灣行卷─博物館示範計畫經費13,0 + 00千元。 +4.上年度工藝plus科技加值應用預算業已編 + 竣,所列4,117千元如數減列。 +5.上年度工藝增值計畫預算業已編竣,所列 + 53,904千元如數減列。" +2018,5361509000,635000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般建築及設備,文化支出,21.6.3,新增汰換首長專用車1輛經費如列數。 +2018,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,21.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5361600100,133787000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,21.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,106千元,較上年度核實減 + 列人事費559千元。 +2.基本行政工作維持費76,681千元,較上年 + 度減列水電費等217千元。" +2018,5361600200,190403000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,21.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.博物館業務之推展經費61,456千元,較上 + 年度減列古蹟因應計畫各項設施必要改善 + 工程等經費1,899千元。 +2.歷史與文化資產維護發展第三期計畫-臺 + 灣博物館系統建置計畫總經費688,000千 + 元,公務預算負擔477,000千元,分4年辦 + 理,105至106年度已編列325,994千元, + 本年度續編第3年經費93,547千元,較上 + 年度減列96,045千元。 +3.古物新知-臺博館自然史藏品科技檢測研 + 究計畫經費5,400千元,較上年度減列購 + 置檢測儀器設備等經費1,100千元。 +4.新增臺灣行卷-博物館示範計畫經費30,0 + 00千元。" +2018,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,21.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,5361700100,100504000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,21.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費62,753千元,較上年度增列員 + 額3人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 + 費2,167千元。 +2.基本行政工作維持費37,751千元,較上年 + 度增列館舍維運等經費914千元。" +2018,5361702000,145537000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,21.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.展示推廣教育活動業務經費16,391千元, + 較上年度增列辦理展示教育工作等經費7, + 115千元。 +2.資訊管理經費937千元,較上年度減列資 + 訊維護費等105千元。 +3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 + 費14,513千元,較上年度增列典藏文物詮 + 釋及南島文化相關研究等經費6,786千元 + 。 +4.卑南文化公園─基本行政工作維持經費15 + ,609千元,較上年度增列執行史前海洋文 + 化研究及清潔、植栽維護等經費5,400千 + 元。 +5.工務機電管理業務經費16,169千元,較上 + 年度減列空調製冰機系統設備等經費2,24 + 7千元。 +6.公共服務活動之規劃及推動業務經費7,91 + 6千元,較上年度增列志工服務等經費208 + 千元。 +7.南科分館─基本行政工作維持經費18,604 + 千元,較上年度增列開館營運等經費9,26 + 2千元。 +8.建構智慧型博物館計畫經費24,524千元, + 較上年度減列智慧電子票券系統等經費6, + 457千元。 +9.新增臺灣行卷─博物館示範計畫經費30,8 + 74千元。 +10.上年度臺灣原住民文化資產科技計畫預 + 算業已編竣,所列5,000千元如數減列。 +11.上年度卑南文化公園第二期整體計畫預 + 算業已編竣,所列9,342千元如數減列。 +12.上年度國立臺灣史前文化博物館南科館 + 整體計畫預算業已編竣,所列84,185千元 + 如數減列。" +2018,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,21.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,3763010100,414707000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費398,418千元,較上年度核實 + 增列人事費14,709千元。 +2.基本行政工作維持費16,289千元,較上年 + 度增列環境清潔維護等經費670千元。" +2018,3763010200,227945000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理作業570千元,較上年度減列績 + 效管制考核作業等經費73千元。 +2.岸海巡防作業15,856千元,較上年度減列 + 業務視導等經費856千元。 +3.情報蒐整作業32,421千元,較上年度增列 + 科技偵查組設置計畫等經費22,553千元。 +4.後勤支援作業20,793千元,較上年度增列 + 署區辦公設備及事務機具汰換等經費239 + 千元。 +5.通訊資訊管理作業156,165千元,較上年 + 度減列276,130千元,包括: + (1)各項通訊資訊業務管理等經費84,165 + 千元,較上年度增列應勤無線電通信系 + 統養護等經費3,430千元。 + (2)新增旋翼型無人飛行載具試辦計畫總 + 經費90,000千元,分2年辦理,本年度 + 編列第1年經費36,000千元。 + (3)新增紅外線熱影像系統試辦計畫總經 + 費130,000千元,分2年辦理,本年度編 + 列第1年經費36,000千元。 + (4)上年度辦理海巡岸際雷達系統換裝計 + 畫預算業已編竣,所列351,560千元如 + 數減列。 +6.勤務管制作業310千元,較上年度減列辦 + 理勤指人員訓練等經費3千元。 +7.海洋事務推動作業1,830千元,較上年度 + 減列辦理世界海洋日活動等經費200千元 + 。" +2018,3763019000,1452000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,22.1.3.1, +2018,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,22.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3763100100,3659984000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,631,106千元,較上年度增 + 列依強化海巡編裝發展方案進用人員之人 + 事費131,434千元。 +2.基本行政工作維持費28,878千元,較上年 + 度減列通訊費等2,733千元。" +2018,3763100200,4519496000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.後勤業務704,353千元,較上年度增列艦 + 艇油料等經費137,457千元。 +2.海域綜合管理3,523千元,較上年度增列 + 艦艇衛星電話通訊等經費2,079千元。 +3.維護海域秩序及資源保護8,877千元,較 + 上年度減列資訊服務費等1,644千元。 +4.艦艇建造及維修957,226千元,較上年度 + 增列艦艇特別檢驗(大修)等經費204,631 + 千元。 +5.海事專業訓練25,718千元,較上年度增列 + 一般水警特考訓練等經費5,484千元。 +6.海域偵防查緝2,111千元,較上年度減列 + 通訊監察及調閱通聯紀錄等經費240千元 + 。 +7.海上巡防1,438千元,較上年度減列海巡 + 服務工作等經費316千元。 +8.強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計 + 畫總經費16,204,603千元,分10年辦理, + 99至106年度已編列13,270,822千元,本 + 年度續編第9年經費217,545千元,較上年 + 度減列387,412千元。 +9.臺中港海巡基地新建工程計畫總經費877, + 372千元,分年辦理,104至106年度已編 + 列506,137千元,本年度續編第4年經費36 + ,000千元,較上年度減列386,857千元。 +10.新增籌建海巡艦艇發展計畫總經費42,60 + 5,123千元,分10年辦理,本年度編列第1 + 年經費2,562,705千元。" +2018,3763109000,7353000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,22.2.3.1, +2018,3763109800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,22.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3763200100,6599002000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費6,590,465千元,較上年度增 + 列配合募兵制增加志願役人力之人事費30 + ,224千元。 +2.基本行政工作維持費8,537千元,較上年 + 度增列軍職人員團體意外保險等經費1,09 + 1千元。" +2018,3763200200,271129000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,22.3.2.1, +2018,3763209000,39453000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,22.3.3.1, +2018,3763209800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,22.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5265010100,443979000,無細項,科技部主管,科技部,一般行政,科學支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費360,286千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,614千元。 +2.基本行政工作維持費15,681千元,較上年 + 度減列檔案庫房設施、會議室及職務宿舍 + 改善工程等經費19,566千元。 +3.資訊管理經費68,012千元,較上年度減列 + 資訊系統開發等經費15,209千元。" +2018,5265012100,143868000,無細項,科技部主管,科技部,國家災害防救科技中心發展計畫,科學支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.災害應用技術之推動與決策支援計畫經費 + 78,729千元,較上年度減列氣候變遷整合 + 之災害風險評估研究等經費8,205千元, + 增列災害環境辨識研究等經費3,829千元 + ,計淨減4,376千元。 +2.防災科技之落實與服務平台計畫經費65,1 + 39千元,較上年度減列災害環境監測技術 + 開發等經費3,495千元,增列災害應變情 + 資作業等經費3,701千元,計淨增206千元 + 。 +3.上年度加速行動寬頻服務及產業發展計畫 + -災害訊息廣播平台系統建置計畫預算業 + 已編竣,所列9,267千元如數減列。" +2018,5265013100,4419433000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,23.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.晶片設計實作計畫經費481,532千元,較 + 上年度減列智慧電子系統整合技術、晶片 + 系統設計與實作平台、下世代無線通訊毫 + 米波射頻前端電路設計、製造及量測技術 + 發展等經費37,428千元,增列晶片設計服 + 務及環境建置經費120,000千元,計淨增8 + 2,572千元。 +2.儀器科技發展計畫經費374,697千元,較 + 上年度減列儀器技術平台發展與應用、先 + 進光機電系統研發及生醫科技研發環境建 + 置等經費60,821千元。 +3.高速計算與網路應用研究計畫經費577,76 + 1千元,較上年度減列計算設施維運與資 + 訊服務、網路服務及資訊安全等經費215, + 940千元,增列軟體開發與平台整合、應 + 用技術創新與服務研發及跨虛實科技人文 + 計算平台等經費72,510千元,計淨減143, + 430千元。 +4.地震工程之運作及發展計畫經費293,820 + 千元,較上年度減列地震工程服務平台及 + 智慧型雲端監測預警技術研發等經費23,3 + 00千元,增列結構耐震技術研發經費2,56 + 7千元,計淨減20,733千元。 +5.奈米元件研究與技術人才培育服務計畫經 + 費577,953千元,較上年度減列奈米元件 + 研究服務環境建置與維運及先進元件技術 + 開發等經費78,518千元,增列高頻量測服 + 務整合型計畫、元件製作及環境建置等經 + 費231,533千元,計淨增153,015千元。 +6.建構全國實驗動物資源服務中心計畫經費 + 369,290千元,較上年度減列實驗動物資 + 源及動物試驗設施服務平台等經費43,629 + 千元,增列醫材產業價值鏈臨床前委託試 + 驗機構服務能量等經費51,546千元,計淨 + 增7,917千元。 +7.太空科技發展與服務計畫經費898,771千 + 元,較上年度減列福衛七號及衛星關鍵技 + 術研發等經費227,426千元,增列微衛星 + 發展經費175,718千元,計淨減51,708千 + 元。 +8.科技政策研究與資訊服務計畫經費267,11 + 5千元,較上年度減列創新創業激勵、強 + 化科技政策支援系統與創新生態體系研究 + 等經費14,084千元。 +9.海洋科技發展計畫經費269,830千元,較 + 上年度減列海洋科學研究專區建置等經費 + 592,898千元,增列海洋科研關鍵實驗室 + 運作等經費5,664千元,計淨減587,234千 + 元。其中海洋科學研究專區建置計畫總經 + 費1,793,000千元,分5年辦理,104至106 + 年度已編列330,000千元,本年度續編第4 + 年經費12,719千元,較上年度減列247,28 + 1千元。 +10.颱風洪水研究發展計畫經費88,238千元 + ,較上年度減列極端降雨致災模擬分析與 + 先進關鍵技術研發經費27,570千元,增列 + 大氣水文觀測分析與整合服務平台經費4, + 761千元,計淨��22,809千元。 +11.院務推動及管理計畫經費88,526千元, + 較上年度減列維運經費等535千元。 +12.新增綠能科技發展計畫經費131,900千元 + 。" +2018,5265013200,1762715000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,23.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護 + 計畫經費765,424千元,與上年度同。 +2.台灣光源計畫經費254,163千元,較上年 + 度減列加速器及實驗站運轉維護等經費51 + ,588千元。 +3.台灣光子源計畫經費319,798千元,較上 + 年度減列加速器運轉維護經費74,091千元 + ,增列光束線及實驗站運轉維護等經費12 + 5,679千元,計淨增51,588千元。 +4.台澳中子設施運轉維護計畫經費11,599千 + 元,與上年度同。 +5.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費13 + 7,231千元,較上年度減列維運及光束線 + 建置等經費173,000千元,增列高解析度 + 粉末繞射等光束線建置經費109,926千元 + ,計淨減63,074千元。 +6.新增台灣光子源綠能生醫計畫經費274,50 + 0千元。" +2018,5265014100,13968000,無細項,科技部主管,科技部,智慧園區推動規劃及管理,科學支出,23.1.5,"運用資訊與通信技術(ICT)發展智慧園區計 +畫總經費1,016,789千元,公務預算負擔530 +,539千元,分4年辦理,其中科技部辦理智 +慧園區推動規劃及管理經費,105至106年度 +已編列27,652千元,本年度續編第3年經費1 +3,968千元,較上年度減列298千元。" +2018,5265018100,29948345000,國家科學技術發展基金,科技部主管,科技部,非營業特種基金,科學支出,23.1.6.1, +2018,5265019000,0,交通及運輸設備,科技部主管,科技部,一般建築及設備,科學支出,23.1.7.1, +2018,5265019800,1510000,無細項,科技部主管,科技部,第一預備金,科學支出,23.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2018,5165101100,382596000,行政管理,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,23.2.1.1, +2018,5265100100,244824000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費221,496千元,較上年度核實 + 減列人事費2,866千元。 +2.基本行政工作維持費23,328千元,較上年 + 度增列行政大樓頂樓太陽能板工程等經費 + 378千元。" +2018,5265101000,150569000,綜合企劃,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,23.2.3.1, +2018,5265101600,542055000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫,科學支出,23.2.4,"新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫, +總經費2,847,415千元,分5年辦理,106年 +度已編列167,712千元,本年度續編第2年經 +費542,055千元,較上年度增列374,343千元 +。" +2018,5265109000,1226000,交通及運輸設備,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,一般建築及設備,科學支出,23.2.5.1, +2018,5265109800,1000000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,23.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2018,5165201100,107383000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,國立中科實驗高級中學,教育支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費81,494千元,較上年度增列國 + 中部教職員8人之人事費及員工薪俸晉級 + 差額等經費8,489千元。 +2.基本行政工作維持費17,003千元,較上年 + 度增列國中部購置教室空氣清淨設備等經 + 費2,888千元。 +3.教學訓輔業務8,886千元,較上年度減列 + 購置國中部教學及實驗器材等經費933千 + 元。" +2018,5265200100,247062000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,23.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費210,798千元,較上年度核實 + 減列人事費15,423千元。 +2.基本行政工作維持費36,264千元,較上年 + 度增列辦公大樓機電養護等經費502千元 + 。" +2018,5265201000,1060000,企劃行政,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,23.3.3.1, +2018,5265209800,1000000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,23.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,5165301100,279780000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,23.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費250,830千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額、外籍教師專業教學津 + 貼及退休��職給付等經費3,002千元。 +2.基本行政工作維持18,399千元,較上年度 + 減列台電優惠電價等經費1,725千元。 +3.教學訓輔業務10,551千元,較上年度減列 + 就學優待補助等經費50千元。" +2018,5265300100,189070000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,23.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費152,396千元,較上年度減列 + 聘用人員人事費等2,629千元。 +2.基本行政工作維持費36,674千元,較上年 + 度增列購置檔案庫房設備等經費1,520千 + 元。" +2018,5265301000,47212000,綜合企劃,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,23.4.3.1, +2018,5265309800,1000000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,23.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,4066010100,194315000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費145,685千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,513千元。 +2.基本行政工作維持費48,630千元,較上年 + 度減列資訊軟硬體維護等經費3,082千元 + 。" +2018,4066010200,17745000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,24.1.2,"本年度預算數17,745千元,係辦理金融監理 +業務所需經費,較上年度減列委託研究與赴 +國外、大陸地區開會及訓練等經費2,484千 +元。" +2018,4066019800,320000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,24.1.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2018,4066100100,324841000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費264,512千元,較上年度核實 + 減列人事費1,329千元。 +2.基本行政工作維持費60,329千元,較上年 + 度減列水電費及資訊硬體設備購置經費等 + 2,092千元,增列資訊服務費及資訊軟體 + 購置經費等1,047千元,計淨減1,045千元 + 。" +2018,4066100300,6639000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,24.2.2,"本年度預算數6,639千元,係辦理銀行監理 +業務所需經費,較上年度減列大陸地區旅費 +等992千元。" +2018,4066109000,635000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般建築及設備,財務支出,24.2.3.1, +2018,4066109800,170000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,24.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2018,4066200100,309028000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費288,611千元,較上年度核實 + 減列人事費1,450千元。 +2.基本行政工作維持費20,417千元,較上年 + 度減列電費、電信總機系統汰換更新及網 + 路申報系統開發等經費3,894千元。" +2018,4066200400,8696000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,24.3.2,"本年度預算數8,696千元,係辦理證券期貨 +市場監理業務所需經費,較上年度減列國外 +旅費等664千元。" +2018,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,24.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,4066300100,137024000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,24.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費122,574千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費740千元。 +2.基本行政工作維持費14,450千元,較上年 + 度減列水電費、一般事務費、資訊服務費 + 及資訊硬體設備購置經費等974千元,增 + 列資訊系統開發經費等485千元,計淨減4 + 89千元。" +2018,4066300500,5150000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,24.4.2,"本年度預算數5,150千元,係辦理保險監理 +業務所需經費,較上年度減列委辦費及國外 +旅費等617千元。" +2018,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,24.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2018,4066400100,402089000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,24.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費367,542千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費6,550千元。 +2.基本行政工作維持費34,547千元,較上年 + 度減列資訊硬體設備購置等經費397千元 + 。" +2018,4066400600,23212000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,24.5.2,"本年度預算數23,212千元,係辦理金融機構 +檢查業務所需經費,較上年度增列大陸地區 +旅費及國外旅費等3,932千元。" +2018,4066409800,648000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,24.5.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2018,5169010500,1025034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,25.1.1,"本年度預算數1,025,034千元,係各榮民總 +醫院及其分院臨床教學研究經費,與上年度 +同。" +2018,5169010700,14751000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.退除役官兵就學獎助1,506千元,較上年 + 度減列對學生之獎助38,595千元。 +2.退除役官兵職業技術訓練13,245千元,較 + 上年度增列水電費等115千元。" +2018,6169010400,9983009000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,25.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.榮民健康保險經費5,301,136千元,較上 + 年度減列94,319千元。 +2.榮眷健康保險經費1,757,788千元,較上 + 年度增列10,676千元。 +3.榮民健保醫療部分負擔經費2,924,085千 + 元,較上年度減列366,851千元。" +2018,6269010900,590268000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,25.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費51,969千元,較上年 + 度增列水電費及通訊費等2,763千元。 +2.清寒榮民子女就學補助經費9,084千元, + 較上年度減列2,156千元。 +3.志工服務照護榮民作業經費108,756千元 + ,較上年度增列3,283千元。 +4.榮民榮眷遺眷急難救助及慰問經費303,08 + 8千元,較上年度減列11,041千元。 +5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費98,1 + 47千元,較上年度減列5,257千元。 +6.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談5,254千 + 元,較上年度減列辦理座談等經費456千 + 元。 +7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業2, + 444千元,較上年度減列一般事務費等446 + 千元。 +8.海內外退伍軍人聯繫作業11,526千元,較 + 上年度增列1,476千元。" +2018,6369010100,3608957000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,25.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,979,084千元,較上年度核 + 實減列人事費36,886千元。 +2.基本行政工作維持費98,118千元,較上年 + 度增列通訊費、設備及投資等21,644千元 + 。 +3.幹部在職及役男替代役訓練經費2,768千 + 元,較上年度減列1,309千元。 +4.辦理統計與資訊管理作業經費74,850千元 + ,較上年度減列設備及投資18,175千元。 +5.辦理榮民工程公司清理計畫454,137千元 + ,較上年度增列補助榮民工程公司虧損填 + 補經費288,258千元。" +2018,6369010300,2370272000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,25.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對榮民及特定醫療體系之補助1,551,065 + 千元,較上年度減列補助各榮民總醫院及 + 其分院之退休撫卹金、樂生療養院寄醫榮 + 民醫療照護費用等111,651千元。 +2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務338,15 + 6千元,較上年度增列照服員外包等經費3 + ,666千元。 +3.各級榮民醫院營運督導管理3,072千元, + 較上年度減列辦理醫學活動等經費224千 + 元。 +4.社區醫療服務152,389千元,較上年度增 + 列整合性預防保健及發展社區巡迴醫療等 + 經費43,371千元。 +5.醫事人力培訓與專業教育訓練31,844千元 + ,較上年度增列醫事人力訓練、國防醫學 + 院代訓公費生及配合衛生福利部辦理重點 + 科別培育公費醫師制度計畫等經費7,815 + 千元。 +6.高齡醫學發展與照護150,667千元,較上 + 年度增列提供高齡醫學整合照護及健康照 + 護等經費31,516千元。 +7.安寧緩和醫療照護與推廣69,179千元,較 + 上年度增列推動安寧居家照護等經費58,2 + 61千元。 +8.榮民養護公務預算病床轉型護理之家73,9 + 00千元,較上年度減列榮民病床設施設備 + 改善經費6,784千元。" +2018,6369010600,5356000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區永續經營,福利服務支出,25.1.7,"本年度預算數5,356千元,係林區經營管理 +經費,與上年度同。" +2018,6369010800,8801820000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,25.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費1,001,733千元,較 + 上年度增列照服員外包等經費223,003千 + 元。 +2.就養榮民給與等經費7,764,766千元,較 + 上年度增列122,149千元。 +3.就養榮民養護材料費15,146千元,與上年 + 度同。 +4.就養榮民文康活動及住院年節慰問10,053 + 千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 + 經費450千元。 +5.廢水廢棄物及環境保護作業10,122千元, + 較上年度增列一般事務費等2,352千元。" +2018,6369019000,234924000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,25.1.9.1, +2018,6369019800,19000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,25.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2018,7669019600,89336698000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,25.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.官兵一次退除役給付5,560,986千元,較 + 上年度減列一次退伍金等135,224千元。 +2.大陸已退來台軍官給付半俸10,270千元, + 較上年度減列1,438千元。 +3.退休及贍養官兵薪給60,077,770千元,較 + 上年度減列退休俸780,502千元。 +4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,394,40 + 8千元,較上年度減列15,390千元。 +5.退休及贍養官兵眷屬各項補助22,172,351 + 千元,較上年度減列子女教育補助費及優 + 惠存款利息差額補助等經費325,908千元 + 。 +6.國軍單身退員宿舍服務與管理11,177千元 + ,較上年度減列臨時人員酬金等1,182千 + 元。 +7.國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金50 + 0千元,與上年度同。 +8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金109, + 236千元,較上年度減列35,707千元。" +2018,7769019700,7552000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,25.1.12,"本年度預算數7,552千元,係辦理退除業務 +作業經費,較上年度減列669千元。" +2018,3271150100,100705000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,26.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費79,414千元,較上年度核實減 + 列人事費8,968千元。 +2.基本行政工作維持費4,976千元,較上年 + 度減列國內、外旅費等669千元。 +3.行政管理經費16,315千元,較上年度減列 + 保險費及一般事務費等746千元,增列資 + 訊服務費及房屋建築養護費等587千元, + 計淨減159千元。" +2018,3271150200,15432000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,26.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.民政社衛業務經費1,110千元,較上年度 + 減列基層芳草人物表揚、跨域地方治理研 + 討會等經費1,238千元。 +2.經建財務業務經費459千元,較上年度減 + 列地方特色產業行銷活動等經費1,602千 + 元。 +3.教文及資料業務經費12,754千元,較上年 + 度減列編印臺灣省政報導、機電設備維護 + 委外等經費1,662千元,增列省政資料館 + 原九二一重建績效展示陳列室等室內空間 + 裝修工程經費8,000千元,計淨增6,338千 + 元。 +4.法規業務經費1,109千元,較上年度減列 + 國內旅費等48千元。" +2018,3271159000,1951000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,26.1.3.1, +2018,3271159800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,26.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2018,3271160100,52328000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,26.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費40,047千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費7,775千元,較上年 + 度減列臨時人員酬金、公務車輛稅捐保險 + 費及短程車資等經費543千元,增列退休 + 退職人員三節慰問金6千元,計淨減537千 + 元。 +3.進修訓練經費170千元,與上年度同。 +4.聯繫業務經費1,150千元,與上年度同。 +5.園區藝文活動經費472千元,與上年度同 + 。 +6.檔案管理經費2,714千元,與上年度同。" +2018,3271160200,2038000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,26.2.2.1, +2018,3271160300,549000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,26.2.3.1, +2018,3271160400,2550000,研究��展,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,26.2.4.1, +2018,3271169000,483000,其他設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,26.2.5.1, +2018,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,26.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2018,5371160500,1199000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,26.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學術研究發展經費105千元,較上年度增 + 列赴大陸地區辦理檔案史料數位典藏學術 + 研討及交流旅費22千元。 +2.典藏展示及推廣業務經費285千元,較上 + 年度減列超時加班費70千元,增列辦理議 + 政史料展覽等經費100千元,計淨增30千 + 元。 +3.行政業務經費809千元,較上年度減列水 + 電費、國內旅費及維護古蹟等經費496千 + 元。" +2018,5171185100,51165034000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,26.3.1,"本年度預算數51,165,034千元,較上年度增 +列1,197,083千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 + 本辦公費、私立學校教職員公教人員保 + 險保費及外籍英語教師等經費16,787,536 + 千元。 +2.補助各直轄市及縣市學校營養午餐及採用 + 四章一Q食材、中途學校、國中雜費減免 + 、學校水電費與老舊校舍整建及相關設施 + 經費18,200,000千元。 +3.補助各直轄市及縣市應繳納之退休教育人 + 員優惠存款差額利息經費15,177,498千元 + 。 +4.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費1, + 000,000千元。" +2018,5871186000,11000000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,26.3.2,"本年度預算數11,000,000千元,係補助各直 +轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 +計畫等經費,與上年度同。" +2018,5971186100,24700000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,26.3.3,"本年度預算數24,700,000千元,較上年度增 +列1,200,000千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施及 + 疏濬清淤等經費18,700,000千元。 +2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 + 項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 + 6,000,000千元。" +2018,6171186600,862925000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,26.3.4,"本年度預算數862,925千元,係補助各直轄 +市與縣市依法應負擔之農民健康保險及國民 +年金保險等經費,較上年度減列26,969千元 +。" +2018,6271186700,4565666000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,26.3.5,"本年度預算數4,565,666千元,係補助各直 +轄市及縣市低收入戶生活補助等經費,較上 +年度增列80,685千元。" +2018,6371186800,29633301000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,26.3.6,"本年度預算數29,633,301千元,係補助各直 +轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 +老人、婦女福利服務與中低收入老人生活津 +貼及老年農民福利津貼等經費,較上年度增 +列296,581千元。" +2018,8671188400,14976642000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,26.3.7,"本年度預算數14,976,642千元,較上年度增 +列378,397千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 + 員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 + 、對公立醫療院所補助等經費10,781,259 + 千元。 +2.補助各直轄市及縣市應繳納之退休公務、 + 警察、消防人員優惠存款差額利息經費3, + 695,383千元。 +3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 + 費500,000千元。" +2018,8671189100,1481506000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市保障財源補助,專案補助支出,26.3.8,"本年度預算數1,481,506千元,係依地方制 +度法規定保障各直轄市及縣市政府獲配之中 +央統籌分配稅款、一般性及專案補助款合計 +數,不低於103年度相同基礎之獲配水準, +較上年度減列2,501,821千元。" +2018,8671189200,0,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市繳款專案補助,專案補助支出,26.3.9,"上年度為鼓勵直轄市與縣市繳納積欠以前年 +度全民健康保險保費、勞工保險保費及退休 +人員優惠存款差額利息等補助經費業已編竣 +,所列94,720千元如數減列。" +2018,8771188500,23500000000,無細項,���市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,26.3.10,"本年度預算數23,500,000千元,係對直轄市 +及縣市平衡預算補助經費,以改善其財政收 +支,較上年度減列905,280千元。" +2018,3271550100,50515000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,26.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費44,744千元,較上年度核實減 + 列人事費8,225千元。 +2.基本行政工作維持費5,771千元,較上年 + 度減列水電費、電話費、訟訴費、差旅費 + 、辦公房舍整修及本府周邊私有土地收購 + 等經費14,625千元,增列專業教育訓練費 + 、稅捐及規費等160千元,新增行政勞務 + 臨時人員酬金、購置網路防火牆及機櫃等 + 設備經費2,139千元,計淨減12,326千元 + 。" +2018,3271550200,7912000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,26.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人才培育與表揚經費200千元,與上年度 + 同。 +2.辦理金馬地區機關學校等補助經費4,838 + 千元,較上年度減列辦理同鄉會聯繫及對 + 福建省各縣之補助等經費3,389千元,增 + 列對學校或社團辦理藝文、環保、慈善等 + 活動補助經費1,327千元,計淨減2,062千 + 元。 +3.輔導金馬地區業務經費2,874千元,較上 + 年度減列委外辦理機關功能再造法制研究 + 等經費4,469千元,新增辦理行政院政策 + 說明會、人民陳情案、公聽會等經費1,00 + 0千元,計淨減3,469千元。" +2018,3271559800,10000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,26.4.3,本年度預算數較上年度減列如列數。