diff --git "a/法定預算/tw2019ap.csv" "b/法定預算/tw2019ap.csv" new file mode 100644--- /dev/null +++ "b/法定預算/tw2019ap.csv" @@ -0,0 +1,9476 @@ +year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note +2019,3102010100,881463000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費627,852千元,較上年度減列 + 員額10人之人事費6,000千元,伸算增列 + 調整待遇等經費18,494千元,計淨增12,4 + 94千元。 +2.基本行政工作維持費195,258千元,較上 + 年度增列景觀照明節能汰換、強化博愛路 + 側安全防護設施等經費29,341千元。其中 + 外牆清洗防護及局部檢修工程計畫總經費 + 31,645千元,分2年辦理,107年度已編列 + 15,465千元,本年度續編最後1年經費16, + 180千元,較上年度增列715千元。 +3.資訊行政工作維持費52,906千元,較上年 + 度增列建置府區監控中心及訪客系統等經 + 費12,220千元。 +4.警衛行政工作維持費5,447千元,較上年 + 度增列軍職人員服裝購置等經費1,025千 + 元。" +2019,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首國內 +外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 +其他相關經費,與上年度同。" +2019,3102010300,15805000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.慶典布置經費4,580千元,較上年度增列 + 布置會場等經費229千元。 +2.慶典接待經費11,225千元,較上年度減列 + 印製賀卡等經費38千元。" +2019,3102010400,6724000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, +2019,3102010500,7353000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數7,353千元,係辦理新聞聯繫 +與發布所需經費,較上年度減列辦理新聞活 +動等經費2,841千元。" +2019,3102010600,22508000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第9任卸任總統禮遇經費8,683千元,較上 + 年度增列禮遇經費93千元。 +2.第13任卸任總統禮遇經費8,683千元,較 + 上年度減列處理事務等經費907千元。 +3.第13任卸任副總統禮遇經費5,142千元, + 較上年度減列處理事務等經費433千元。" +2019,3102010800,6741000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.印信鑄造及公報編印經費3,180千元,較 + 上年度增列各機關印信製(換)發等經費1, + 403千元。 +2.勳章製作及敬老事宜經費3,561千元,較 + 上年度減列勳章製作等經費64千元。" +2019,3102019800,2873000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.8,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2019,3102100100,173888000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費147,211千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費26,677千元,較上年 + 度減列汰購冷氣機及碎紙機等設備經費1, + 606千元。" +2019,3102102000,21584000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數21,584千元,係國家安全諮詢 +研究業務經費,較上年度增列外交、兩岸及 +經貿等相關議題研究經費2,102千元。" +2019,3102109000,4674000,交通及運輸設備,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,1.2.3.1, +2019,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5302300100,185233000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費150,065千元,較上年度核實 + 減列人事費4,004千元。 +2.基本行政工作維持費31,668千元,較上年 + 度增列辦公室內部空間調整及典藏庫房屋 + 頂防水工程等經費14,178千元。 +3.資訊業務經費3,500千元,較上年度增列 + 導入資訊安全管理系統認證等經費1,000 + 千元。 +4.上年度古蹟建築物整修工程規劃設計監造 + 等預算業已編竣,所列16,490千元如數減 + 列。" +2019,5302301000,14871000,無細項,總統府主管,國史館,檔案文物管理與編纂,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文物管理應用經費4,229千元,較上年度 + 減列影印機維修等經費16千元。 +2.檔案管理應用經費6,958千元,較上年度 + 減列檔案數位化委外掃描等經費39千元。 +3.史料編纂經費3,684千元,較上年度增列 + 史籍內容數位化服務等經費600千元。" +2019,5302309000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國史館,一般建築及設備,文��支出,1.3.3.1, +2019,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5302313000,71998000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費56,751千元,較上年度核實減 + 列人事費2,379千元。 +2.基本行政工作維持費15,247千元,較上年 + 度增列文獻大樓電梯升降機組設備等經費 + 450千元。" +2019,5302314000,25351000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.民俗文物管理應用經費5,371千元,較上 + 年度增列史蹟大樓維運、館藏文物拍攝及 + 目錄建檔等經費2,042千元。 +2.文獻管理應用經費15,872千元,較上年度 + 增列史料檔案整理等經費7,296千元。 +3.文獻研究編纂經費4,108千元,較上年度 + 減列史蹟大樓管理維護費等808千元。" +2019,5202400100,270580000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費206,515千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費11,107千元。 +2.基本行政工作維持費54,340千元,較上年 + 度減列房屋建築養護費等3,362千元。 +3.幼兒園運作維持經費9,725千元,較上年 + 度增列約聘助理人員薪資及勞健保費等19 + 9千元。" +2019,5202401000,3319369000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, +2019,5202402000,1676525000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, +2019,5202404000,1090450000,無細項,總統府主管,中央研究院,南部院區,科學支出,1.5.4,"南部院區計畫總經費5,545,417千元,分年 +辦理,105至107年度已編列1,821,014千元 +,本年度續編第4年經費1,090,450千元,較 +上年度增列844,436千元。" +2019,5202405000,1033403000,科學研究基金,總統府主管,中央研究院,非營業特種基金,科學支出,1.5.5.1, +2019,5202409000,0,交通及運輸設備,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.6.1, +2019,5202409800,7375000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.7,仍照上年度預算數編列。 +2019,3203010100,927299000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費852,558千元,較上年度減列 + 駕駛2人之人事費600千元,增列伸算調整 + 待遇及承接省級機關移入職工6人之人事 + 費42,012千元,計淨增41,412千元。 +2.基本行政工作維持費72,769千元,較上年 + 度增列水電費、通訊費及油料費等2,485 + 千元。 +3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。 +4.檔案管理典藏掃描及維護經費397千元, + 與上年度同。 +5.資料蒐集及陳列經費1,425千元,較上年 + 度增列圖書館服務功能等經費200千元。" +2019,3203010700,12064000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費338千元,與上年度同。 +2.施政報告編印經費684千元,與上年度同 + 。 +3.政策及法案之研審經費788千元,較上年 + 度減列公民投票審議委員會運作經費50千 + 元。 +4.派員出國計畫經費789千元,較上年度增 + 列派員參加國際會議等經費229千元。 +5.公共事務推展經費6,140千元,較上年度 + 增列院長民意專線及電子信箱勞務服務費 + 等640千元。 +6.法規審查研議及訴願審議督導3,325千元 + ,與上年度同。" +2019,3203011100,6150000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,150千元,係院長行使職權 +之相關必要支出,與上年度同。" +2019,3203011500,39793000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技發展企劃及行政工作維持費34,820千 + 元,較上年度減列辦公室整修等經費1,35 + 0千元,增列數據通訊費及辦公大樓管理 + 費等1,835千元,計淨增485千元。 +2.政府科技概算審議經費2,991千元,較上 + 年度增列審查費及出席費等1,096千元。 +3.科技會報及重要科技策略會議經費1,982 + 千元,較上年度減列邀請國外學者專家來 + 臺日支費、場地及設備租金等經費2,081 + 千元。" +2019,3203011600,34390000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.南部聯合服務業務經費8,979千元,較上 + 年度減列149,276千元,包括: + (1)基本運作經費8,979千���,與上年度同 + 。 + (2)上年度南部聯合服務中心興建辦公廳 + 舍計畫預算業已編竣,所列149,276千 + 元如數減列。 +2.中部聯合服務業務經費6,605千元,與上 + 年度同。 +3.東部聯合服務業務經費5,369千元,與上 + 年度同。 +4.雲嘉南區聯合服務業務經費6,318千元, + 與上年度同。 +5.新增金馬聯合服務業務經費7,119千元。" +2019,3203011800,8019000,無細項,行政院主管,行政院,國土及資通安全業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土安全規劃經費4,709千元,與上年度 + 同。 +2.資通安全業務經費3,310千元,較上年度 + 減列國內旅費等9千元。" +2019,3203011900,7622000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.災害防救行政工作維持費1,940千元,較 + 上年度減列購置文具紙張等經費30千元。 +2.全國災害防救業務推展經費5,682千元, + 較上年度減列辦理各項研習經費509千元 + ,增列派員參加國際會議及汰購冷氣機等 + 506千元,計淨減3千元。" +2019,3203012000,18685000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.性別平等綜合企劃業務經費2,301千元, + 與上年度同。 +2.推展性別平等權益促進工作經費1,517千 + 元,與上年度同。 +3.推展性別平等權利保障工作經費6,073千 + 元,較上年度增列辦理臺歐盟性別平權與 + 人權推動等經費2,800千元。 +4.性別平等推廣及發展工作經費8,794千元 + ,較上年度增列辦理臺歐盟性別平權與人 + 權培訓課程等經費1,587千元。" +2019,3203012200,14919000,無細項,行政院主管,行政院,消保及食安業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.消費者保護綜合企劃業務經費4,380千元 + ,較上年度減列委員兼職費等173千元, + 增列志工工作交流檢討及活動等經費164 + 千元,計淨減9千元。 +2.消費者保護督導業務經費2,838千元,較 + 上年度減列捐助民間團體辦理消費者保護 + 相關事務經費36千元。 +3.消費者保護法制業務經費902千元,與上 + 年度同。 +4.消費者保護官業務經費3,299千元,與上 + 年度同。 +5.食品安全業務經費3,500千元,較上年度 + 減列辦理食品安全相關會議專家出席費等 + 408千元。" +2019,3203012300,70050000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊系統維運及更新經費42,184千元,較 + 上年度增列數據通訊費及資訊操作維護費 + 等656千元。 +2.政務資料智慧分析應用計畫總經費93,500 + 千元,分4年辦理,106至107年度已編列3 + 7,400千元,本年度續編第3年經費27,866 + 千元,較上年度增列8,466千元。" +2019,3203012400,52030000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新聞聯繫與發布經費3,434千元,與上年 + 度同。 +2.法令政策溝通經費20,413千元,較上年度 + 減列政策宣導等經費3,308千元。 +3.輿情蒐報與研析經費7,461千元,較上年 + 度增列辦理輿情資料分析臨時人員待遇等 + 經費206千元。 +4.辦理縣市政府新聞聯繫及輿情蒐報經費8, + 549千元,較上年度減列政策宣導等經費4 + 65千元,增列車站燈箱管理維護等經費32 + 0千元,計淨減145千元。 +5.新聞影音圖像資料之攝製經費6,614千元 + ,較上年度增列委請廠商播放記者會及新 + 聞影音等經費1,337千元。 +6.國情資料編印及供應經費5,559千元,較 + 上年度增列重大政策說明資料編印經費52 + 0千元。" +2019,3203019000,22042000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.12.1, +2019,3203019800,3800000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.13,仍照上年度預算數編列。 +2019,3203100100,845964000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費813,737千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費29,897千元。 +2.基本行政工作維持費30,183千元,較上年 + 度增列辦理檔案整理等經費1,916千元。 +3.政府內部控制監督機制規劃及督導經費2, + 044千元,較上年度減列辦理政府內部控 + 制研討及推廣等經費110千元。" +2019,3203101000,3766000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央總預算之核編與執行經費3,077千元 + ,較上年度減列法規��印等經費6千元。 +2.地方政府主計業務之督導與查核經費689 + 千元,與上年度同。" +2019,3203101100,2172000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數2,172千元,係辦理特種基金 +預算核編及執行經費,較上年度減列法規編 +印等經費17千元,增列派員出國研習美國特 +種基金預算制度經費319千元,計淨增302千 +元。" +2019,3203101200,2211000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央總決算之處理與核編經費1,564千元 + ,與上年度同。 +2.特種基金會計事務處理及決算核編經費64 + 7千元,與上年度同。" +2019,3203101300,26326000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理統計行政與統計標準經費552千元, + 較上年度減列電腦週邊設備等耗材費70千 + 元。 +2.辦理綜合統計經費12,373千元,較上年度 + 減列督導地方政府查報物價及調查服務業 + 等經費846千元,增列統計業務資訊化系 + 統維護等經費563千元,計淨減283千元。 +3.辦理家庭收支統計經費12,529千元,較上 + 年度減列家戶面統計調查資訊管理系統維 + 護費793千元,增列家庭收支調查紀念品 + 等經費273千元,計淨減520千元。 +4.辦理綠色國民所得統計經費872千元,較 + 上年度減列統計年鑑編印等經費132千元 + 。" +2019,3203101400,95258000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理農林漁牧業普查經費760千元,較上 + 年度減列辦理普查母體判定調查及專題研 + 究等經費2,640千元。 +2.辦理工業及服務業普查經費4,917千元, + 較上年度減列攤販經營概況調查等經費5, + 029千元,增列派員出國研習及辦理委託 + 研究等經費1,531千元,計淨減3,498千元 + 。 +3.辦理人口及住宅普查經費11,816千元,較 + 上年度減列委託辦理人口及住宅普查精進 + 作業研究等經費928千元,增列辦理人口 + 及住宅普查試驗調查等經費6,394千元, + 計淨增5,466千元。 +4.普查資訊供應管理及發展經費15,545千元 + ,較上年度減列普抽查地理資訊建置作業 + 等經費1,767千元,增列共通性普抽查資 + 訊系統維護等經費3,470千元,計淨增1,7 + 03千元。 +5.國富統計經費703千元,與上年度同。 +6.人力資源及專案調查經費35,142千元,較 + 上年度增列辦理人力資源及專案調查宣導 + 及郵資等經費2,115千元。 +7.受僱員工薪資調查及生產力統計經費11,5 + 84千元,與上年度同。 +8.各機關統計調查及調查網管理經費14,791 + 千元,與上年度同。" +2019,3203101500,15972000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數15,972千元,係辦理主計人員 +訓練經費,較上年度減列膳食費及教材費等 +1,932千元,增列訓練業務臨時人員酬金等2 +,277千元,計淨增345千元。" +2019,3203101600,76410000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.歲計會計資訊管理經費26,823千元,較上 + 年度增列辦理中央及地方之公務機關與基 + 金歲計會計系統軟體維護、諮詢服務、上 + 線輔導及改版推動等經費3,942千元。 +2.統計及行政資訊管理經費9,919千元,較 + 上年度減列委託辦理普查數據應用技術研 + 究等經費1,978千元,增列共通性普查資 + 料處理、普查結果表編製、動態查詢等系 + 統及主計數據整合應用軟硬體維護等經費 + 907千元,計淨減1,071千元。 +3.資訊系統維運管理經費24,596千元,較上 + 年度減列機房、主計資訊系統集中維運平 + 台及機房維運等經費3,176千元。 +4.跨機關整合共用行政資訊系統推動計畫總 + 經費108,972千元,分4年辦理,106至107 + 年度已編列40,583千元,本年度續編第3 + 年經費15,072千元,較上年度減列550千 + 元。" +2019,3203109000,27638000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, +2019,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 +2019,3203300100,351380000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費320,119千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 4,900千元。 +2.基本行政工作維持費25,697千元,較上年 + 度減列汰換空調設備等經費1,576千元, + 增列合署辦公大樓冰水主機分攤款及汰購 + 辦公室照明燈具等經費3,026千元,計淨 + 增1,450千元。 +3.人事行政資訊工作經費5,216千元,與上 + 年度同。 +4.人事資料登記管理經費348千元,與上年 + 度同。" +2019,3203300200,182687000,無細項,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人事行政綜合規劃經費3,134千元,較上 + 年度減列派員出國考察人事考銓業務等經 + 費195千元。 +2.合理配置組設人力經費2,104千元,較上 + 年度減列通訊費等45千元。 +3.公務人員培訓與考用經費57,137千元,較 + 上年度減列出國考察人力資源發展業務等 + 經費2,521千元。 +4.給與福利制度規劃經費1,729千元,較上 + 年度增列派員出國考察公部門待遇制度等 + 經費86千元。 +5.人事資訊發展規劃經費65,016千元,較上 + 年度減列11,027千元,包括: + (1)全國性共用人事業務資訊系統功能提 + 升及維運計畫總經費290,371千元,分4 + 年辦理,106至107年度已編列136,676 + 千元,本年度續編第3年經費54,744千 + 元,較上年度減列11,027千元。 + (2)人力資源資訊服務經費10,272千元, + 與上年度同。 +6.策略性人力資源跨域整合計畫總經費442, + 236千元,分4年辦理,106至107年度已編 + 列120,532千元,本年度續編第3年經費57 + ,970千元,本科目編列53,567千元,較上 + 年度減列2,665千元。" +2019,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,7603303400,4003000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付3, + 204千元,較上年度減列優惠存款利息差 + 額補貼經費2,340千元。 +2.第一屆資深立法委員自願退職給付799千 + 元,較上年度減列優惠存款利息差額補貼 + 經費799千元。" +2019,7603303600,9133000,無細項,行政院主管,人事行政總處,執行職務意外傷亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數9,133千元,係辦理中央公教 +員工非屬公務人員保障法適(準)用對象執 +行職務意外傷亡慰問給付經費,與上年度同 +。" +2019,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 +校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 +舊制退撫給付,與上年度同。" +2019,8903304500,1873224000,無細項,行政院主管,人事行政總處,婚喪生育、子女教育及低薪配套補助,其他支出,2.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公教人員婚喪生育及子女教育補助經費1, + 691,500千元,與上年度同。 +2.新增低薪配套措施經費181,724千元。" +2019,3203340100,135827000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費130,843千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 7,561千元。 +2.基本行政工作維持費4,984千元,較上年 + 度增列電動車電池租金等52千元。" +2019,3203341000,96849000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.在職訓練研習課程經費47,694千元,較上 + 年度減列學員膳宿等經費1,440千元。 +2.訓練輔導行政維持經費14,689千元,較上 + 年度增列房屋建築及設備費、照明設備改 + 善及公有危險建築詳評計畫等經費5,818 + 千元。 +3.人力資源研究發展經費29,374千元,較上 + 年度減列資訊及電腦教學設備汰購經費3, + 904千元,增列雲端主機租用經費5,483千 + 元,計淨增1,579千元。 +4.網路教學系統經費689千元,較上年度減 + 列數位行動學習網系統增修及維護經費4, + 308千元。 +5.策略性人力資源跨域整合計畫總經費442, + 236千元,分4年辦理,本年度續編第3年 + 經費57,970千元,新增本科目編列4,403 + 千元。" +2019,3203349000,0,營建工程,行政院主管,公務人力發展學院,一般建築及設備,行政支出,2.4.3.1, +2019,3203349800,1200000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,第一預備金,行政支出,2.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5303400100,791963000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費576,492千元,較上年度增列 + 伸算調整��遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 59,764千元。 +2.基本行政工作維持費215,471千元,較上 + 年度增列院區清潔及植栽維護等經費24,9 + 46千元。" +2019,5303400200,96355000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物研究、展覽與推廣,文化支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.器物研究與展覽經費8,344千元,較上年 + 度減列辦理年度特展及學術研討會等經費 + 10,392千元。 +2.書畫研究與展覽經費14,254千元,較上年 + 度增列辦理展覽設計製作等經費6,300千 + 元。 +3.圖書研究與展覽經費10,558千元,較上年 + 度增列辦理展覽設計製作等經費879千元 + 。 +4.展示服務經費13,845千元,較上年度增列 + 展場服務承攬人力等經費2,847千元。 +5.社教推廣經費17,666千元,較上年度增列 + 教育推廣等經費5,794千元。 +6.數位教推與服務維運經費17,715千元,較 + 上年度減列購置資訊軟硬體設備等經費2, + 666千元。 +7.文物科技研析與實驗室維護經費5,438千 + 元,較上年度減列購置文物科學檢測設備 + 等經費3,369千元。 +8.國際交流計畫經費1,313千元,較上年度 + 減列邀請國際策展人訪臺交流等經費262 + 千元。 +9.博物館館校合作教育資料鏈結服務計畫總 + 經費24,000千元,分3年辦理,107年度已 + 編列7,538千元,本年度續編第2年經費7, + 222千元,較上年度減列316千元。" +2019,5303400300,23334000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物徵集與管理,文化支出,2.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.器物管理經費3,989千元,較上年度增列 + 文物包裝材料等經費461千元。 +2.書畫管理經費4,292千元,較上年度增列 + 書畫數位典藏資料庫內容擴充等經費62千 + 元。 +3.圖書管理經費5,005千元,較上年度減列 + 文獻資料庫建檔維護業務等經費4,126千 + 元。 +4.文物登錄管理與保存修護經費6,595千元 + ,較上年度減列購置文物修護科學研析設 + 備等經費327千元。 +5.文物創意管理經費3,453千元,較上年度 + 減列文創資源網系統維護等經費34千元。" +2019,5303400400,59797000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,南院文物研究、展覽與推廣,文化支出,2.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.南院文物研究與展覽經費20,234千元,較 + 上年度減列專題影片拍攝等經費2,394千 + 元。 +2.南院教育推廣與數位服務經費39,563千元 + ,較上年度減列教育推廣等經費6,665千 + 元。" +2019,5303400500,21361000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,南院文物徵集與管理,文化支出,2.5.5,"本年度預算數21,361千元,係辦理南院文物 +徵集與管理業務經費,較上年度減列文物運 +輸保險費等3,770千元。" +2019,5303400600,136892000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全管理維護,文化支出,2.5.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.北部院區安全管理維護經費39,161千元, + 較上年度增列展場文物安全維護勤務等經 + 費3,712千元。 +2.南部院區安全管理維護經費97,731千元, + 較上年度增列辦理保全業務等經費1,548 + 千元。" +2019,5303400700,837797000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,新故宮計畫,文化支出,2.5.7,"新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程 +計畫總經費10,100,000千元,分6年辦理,1 +07年度已編列420,340千元,本年度續編第2 +年經費837,797千元,較上年度增列417,457 +千元。" +2019,5303409000,1080000,交通及運輸設備,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.5.8.1, +2019,5303409800,3600000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.5.9,仍照上年度預算數編列。 +2019,5903410100,808763000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費682,447千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇等經費及承接省級機關業務 + 移入員額之人事費35,969千元。 +2.基本行政工作維持費63,063千元,較上年 + 度增列承接省級機關業務及汰換照明燈管 + 等經費16,950千元。 +3.新增中興新村維運經費63,253千元。" +2019,5903411000,19751000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,規劃及推動國家發展計畫綜合業務,其他經濟服務支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃推動國家發展計畫經費1,530千元, + 較上年度減列教育訓練費等1千元。 +2.彙編施政計畫及健全中長程個案計畫體制 + 經費966千元,較上年度減列一般事務費 + 等237千元。 +3.辦理國家發展重要議題研究經費7,600千 + 元,與上年度同。 +4.編製國家發展經社資料經費3,272千元, + 較上年度減列委託辦理台灣經濟論衡刊物 + 編製經費500千元。 +5.管理圖書資訊及出版品經費3,080千元, + 較上年度增列維護圖書自動化系統等經費 + 62千元。 +6.推動國際合作及交流相關業務經費3,303 + 千元,較上年度增列出席亞太經濟合作會 + 議(APEC)相關會議與活動旅費等432千元 + 。" +2019,5903411100,19500000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,研擬經濟政策、協調推動財經措施,其他經濟服務支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.經濟、景氣情勢分析經費10,500千元,較 + 上年度增列辦理中國大陸新經濟產業發展 + 趨勢對臺灣影響與因應之研究等經費1,31 + 8千元。 +2.財經新策略規劃研究經費9,000千元,較 + 上年度增列辦理政府大數據資料之分析與 + 應用等經費2,290千元。" +2019,5903411200,15453000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進社會發展及計畫審議協調,其他經濟服務支出,2.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.社會發展重要議題研析與規劃經費4,090 + 千元,較上年度增列出席亞太經濟合作會 + 議(APEC)相關會議與活動旅費等619千元 + 。 +2.政府服務規劃及推動經費6,180千元,較 + 上年度減列辦理外語替代役培訓及管理等 + 經費1,004千元。 +3.社會發展計畫與政策之審議及協調推動經 + 費3,283千元,較上年度增列一般事務費 + 等83千元。 +4.社會發展重要議題調查經費1,900千元, + 較上年度減列辦理國家發展相關議題之民 + 意調查等經費2,106千元。" +2019,5903411300,421353000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進產業發展,其他經濟服務支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研審及推動重大產業政策及計畫經費6,65 + 6千元,較上年度減列辦理數位經濟與產 + 業創新政策之研究等經費3,479千元。 +2.亞洲.矽谷推動平臺計畫總經費280,000 + 千元,分3年辦理,107年度已編列90,000 + 千元,本年度續編第2年經費90,000千元 + ,與上年度同。 +3.亞洲.矽谷試驗場域計畫總經費1,128,00 + 0千元,分3年辦理,107年度已編列329,3 + 58千元,本年度續編第2年經費278,458千 + 元,較上年度減列50,900千元。 +4.新增優化新創事業投資及經營環境經費46 + ,239千元。 +5.上年度強化國際創新創業連結預算業已編 + 竣,所列45,000千元如數減列。 +6.上年度推動創業生態環境發展預算業已編 + 竣,所列18,198千元如數減列。" +2019,5903411400,10391000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進人力資源發展、完善老年經濟安全制度,其他經濟服務支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研析提升人力資本及充裕人才資源政策經 + 費3,043千元,較上年度增列參加亞太經 + 濟合作會議(APEC)相關會議與活動旅費等 + 224千元。 +2.人力資源發展規劃及相關重要議題研究經 + 費7,348千元,較上年度增列辦理新經濟 + 移民法之政策溝通與宣導等經費3,943千 + 元。" +2019,5903411500,23766000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全國土規劃及經營管理,其他經濟服務支出,2.6.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土、區域、離島與城鄉發展計畫及政策 + 之研審及協調推動經費4,596千元,與上 + 年度同。 +2.永續發展計畫之協調推動經費19,170千元 + ,較上年度增列建置地方經濟分析資料庫 + 等經費8,944千元。" +2019,5903411600,11839000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,管制考核,其他經濟服務支出,2.6.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要專案追蹤經費2,344千元,較上年度 + 增列辦理公務出國報告系統功能擴充等經 + 費137千元。 +2.施政計畫管制經費4,896千元,較上年度 + 增列辦理政府計畫管理相關系統維護等經 + 費1,045千元。 +3.增進管考功能經費403千元,較上年度減 + 列辦理專案管理教育訓練等經費277千元 + 。 +4.地方治理經費4,196千元,較上年度減列 + 國內旅費等86千元。 +5.上年度行政機關及國營事業考成預算業已 + 編竣,所列694千元如數減列。" +2019,5903411700,211651000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全資訊管理,提升應用效率,其他經濟服務支出,2.6.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.統籌規劃及審議管考資通訊應用計畫經費 + 3,136千元,較上年度減列國內旅費等39 + 千元。 +2.協調各機關推動資通訊應用系統經費175, + 100千元,較上年度增列政府網際服務網 + 骨幹網路通訊費12,342千元。 +3.規���、協調及推動政府機關實施辦公室自 + 動化經費17,120千元,較上年度增列辦理 + 公報系統維護資訊服務費1,187千元。 +4.發展及管理國發資訊系統經費16,295千元 + ,較上年度增列雲端電子郵件整體規劃建 + 置等經費4,699千元。" +2019,5903411800,370666000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,深化推動政府資通訊應用建設,其他經濟服務支出,2.6.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動政府雲端建設經費200,841千元,較 + 上年度減列發展行政院及所屬委員會雲端 + 資料中心等經費35,430千元。其中電子化 + 政府雲端基礎建設計畫總經費720,423千 + 元,分4年辦理,106至107年度已編列360 + ,423千元,本年度續編第3年經費167,841 + 千元,較上年度減列35,430千元。 +2.推動政府數位服務整合經費41,180千元, + 較上年度減列輔導機關試辦、實作一站式 + 智慧雲端政府服務等經費6,820千元。其 + 中數位政府服務整合推動計畫總經費144, + 970千元,分4年辦理,106至107年度已編 + 列85,000千元,本年度續編第3年經費33, + 180千元,較上年度減列6,820千元;跨機 + 關整合共用行政資訊系統推動計畫總經費 + 44,421千元,分4年辦理,106至107年度 + 已編列27,800千元,本年度續編第3年經 + 費8,000千元,與上年度同。 +3.國家發展績效管理資訊創新整合計畫總經 + 費84,000千元,分4年辦理,106至107年 + 度已編列24,000千元,本年度續編第3年 + 經費20,598千元,較上年度增列9,098千 + 元。 +4.資料開放與民間協作推動計畫總經費99,4 + 20千元,分4年辦理,106至107年度已編 + 列39,000千元,本年度續編第3年經費27, + 783千元,較上年度增列8,783千元。 +5.主動服務及網路參與精進計畫總經費178, + 652千元,分4年辦理,106至107年度已編 + 列64,052千元,本年度續編第3年經費53, + 353千元,較上年度增列23,273千元。 +6.我的智慧生活推動計畫總經費84,780千元 + ,分4年辦理,106至107年度已編列43,30 + 0千元,本年度續編第3年經費18,911千元 + ,較上年度減列3,269千元。 +7.數位應用調查與研究計畫總經費39,000千 + 元,分年辦理,105至107年度已編列26,0 + 00千元,本年度續編8,000千元,較上年 + 度減列500千元。" +2019,5903411900,4626000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力,其他經濟服務支出,2.6.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動數位經濟、經商環境法制革新經費2, + 260千元,較上年度減列一般事務費等488 + 千元。 +2.辦理法制作業、推動法規影響評估經費1, + 203千元,與上年度同。 +3.協調商會建言、推動法規國際調和經費1, + 163千元,較上年度減列一般事務費等960 + 千元。" +2019,5903418100,997500000,花東地區永續發展基金,行政院主管,國家發展委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.6.12.1, +2019,5903419000,5091000,營建工程,行政院主管,國家發展委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.6.13.1, +2019,5903419800,900000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.6.14,仍照上年度預算數編列。 +2019,3203420100,189447000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費152,316千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇等經費、承接臺灣省政資料 + 館及臺灣省政府檔案中心業務移入員額之 + 人事費22,375千元。 +2.基本行政工作維持費37,131千元,較上年 + 度增列承接臺灣省政資料館及臺灣省政府 + 檔案中心業務等經費11,873千元。" +2019,3203421000,2906000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案管理綜合規劃與宣導經費1,239千元 + ,較上年度增列檔案意識及相關活動推廣 + 等經費569千元。 +2.文書檔案管理專業培訓經費146千元,與 + 上年度同。 +3.檔案管理評鑑作業經費642千元,與上年 + 度同。 +4.研究發展與合作交流經費879千元,較上 + 年度增列出版品編印、志工教育訓練等經 + 費364千元。" +2019,3203421100,676000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案立案編目經費388千元,較上年度增 + 列辦理機關檔案保存年限區分表與銷毀目 + 錄送核回覆狀況登錄及檔案移轉點交等經 + 費15千元。 +2.檔案徵集移轉經費288千元,較上年度減 + 列辦理國家檔案鑑選及銷毀實地審選等經 + 費15千元。" +2019,3203421200,5708000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案庫房設施輔導經費70千元,與上年度 + 同。 +2.國家檔案保存修護經費734千元,與上年 + 度同。 +3.檔案複製儲存作業經費4,904千元,較上 + 年度增列辦理政治檔案整理經費403千元 + 。" +2019,3203421300,5233000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.7.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案應用制度經費130千元,較上年度增 + 列辦理知性教育推廣活動經費110千元。 +2.檔案目錄彙送經費361千元,與上年度同 + 。 +3.國家檔案開放應用經費3,423千元,與上 + 年度同。 +4.檔案展覽推廣經費1,319千元,較上年度 + 增列辦理展覽移展、推廣活動及導覽研習 + 訓練等經費620千元。" +2019,3203421400,1809000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.7.6,"本年度預算數1,809千元,係辦理檔案資訊 +作業經費,較上年度增列機關業務系統整合 +維運等經費380千元。" +2019,3203421600,133604000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案數位變革計畫,行政支出,2.7.7,"文書檔案數位變革計畫總經費429,513千元 +,分4年辦理,106至107年度已編列200,203 +千元,本年度續編第3年經費133,604千元, +較上年度增列31,594千元。" +2019,3203421700,31290000,無細項,行政院主管,檔案管理局,深化國家記憶第1期計畫,行政支出,2.7.8,"深化國家記憶第1期計畫總經費259,336千元 +,分年辦理,105至107年度已編列102,847 +千元,本年度續編31,290千元,與上年度同 +。" +2019,3203422000,26769000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案典藏及服務建設計畫,行政支出,2.7.9,"國家檔案典藏及服務建設計畫總經費2,504, +975千元,分6年辦理,107年度已編列26,48 +2千元,本年度續編第2年經費26,769千元, +較上年度增列287千元。" +2019,3203429000,2327000,其他設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.7.10.1, +2019,3203429800,77000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.7.11,仍照上年度預算數編列。 +2019,3703610100,277174000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費252,660千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費9,216千元。 +2.基本行政工作維持費24,514千元,較上年 + 度減列行政事務勞務外包等經費2,972千 + 元。" +2019,3703610200,63492000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃原住民族政策及推展國際事務經費23 + ,345千元,較上年度減列辦理原住民族地 + 區行政人員出國考察等經費2,784千元。 +2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 + 17,344千元,較上年度增列資訊機房維護 + 等經費4,031千元。 +3.健全原住民族法制經費22,803千元,較上 + 年度減列辦理原住民族部落公法人推動與 + 輔導業務等經費3,003千元。" +2019,3703610500,439241000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟發展業務,民政支出,2.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃輔導原住民族經濟開發經費43,398千 + 元,較上年度減列辦理臺灣原住民族經濟 + 狀況調查等經費8,236千元。 +2.規劃輔導原住民族經濟及產業發展經費26 + 0,741千元,較上年度增列辦理產業供需 + 調查研究等經費87,359千元。 +3.原住民技藝研習中心營運管理經費8,679 + 千元,較上年度增列委託辦理原住民族文 + 化產業推展中心維運管理等經費2,244千 + 元。 +4.規劃輔導原住民傳統智慧創作保護及文化 + 創意經費126,423千元,較上年度增列辦 + 理文創產業通路品牌建構等經費56,229千 + 元。" +2019,3703610600,103484000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族土地規劃經費21,849千元,較上 + 年度減列辦理分區座談及觀摩檢討會等經 + 費430千元。 +2.原住民族土地地權經費31,720千元,較上 + 年度減列補助地方政府辦理原住民保留地 + 權利回復作業等經費6,980千元。 +3.原住民族土地地用經費15,967千元,較上 + 年度減列補助地方政府辦理原住民保留地 + 建地統一規劃作業等經費1,377千元。 +4.原住民族傳統領域履勘等經費33,948千元 + ,較上年度增列辦理原住民傳統領域土地 + 調查及劃設作業等經費19,735千元。" +2019,3703610700,865950000,無��項,行政院主管,原住民族委員會,公共建設業務,民政支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族住宅業務經費97,025千元,較上 + 年度減列補助地方政府辦理各項居住協助 + 服務等經費16,163千元。 +2.原住民族部落特色道路改善計畫經費661, + 537千元,較上年度增列13,210千元,包 + 括: + (1)原住民族部落特色道路改善第2期計畫 + 總經費2,700,000千元,分4年辦理,10 + 7年度已編列641,750千元,本年度續編 + 第2年經費655,000千元,較上年度增列 + 13,250千元。 + (2)原住民族公共設施改善計畫等經費6,5 + 37千元,較上年度減列40千元。 +3.原住民族部落永續發展造景計畫經費84,2 + 34千元,較上年度增列原住民族部落基礎 + 環境設施改善等經費7,984千元。 +4.原住民族部落安全作業經費23,154千元, + 較上年度減列原住民族部落遷住調查及規 + 劃作業等經費3,108千元。" +2019,3703610800,590000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.8.6,"本年度預算數590,000千元,係補助原住民 +族鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住 +民族地區基本建設等經費,與上年度同。" +2019,3703610900,1050000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族經濟事業,民政支出,2.8.7,"本年度預算數1,050,000千元,係補助原住 +民族綜合發展基金辦理原住民保留地禁伐補 +償計畫經費,與上年度同。" +2019,3703619800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.8.8,仍照上年度預算數編列。 +2019,5103610300,1881064000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.8.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族教育協調與發展經費1,594,107 + 千元,係依原住民族教育法第9條規定編 + 列辦理原住民族教育經費,較上年度減列 + 13,061千元,包括: + (1)辦理普及偏鄉數位應用計畫經費40,00 + 0千元,較上年度減列辦理部落圖書資 + 訊站等經費2,000千元。 + (2)辦理原住民教育推展計畫經費1,554,1 + 07千元,較上年度減列辦理振興原住民 + 族語言等經費11,061千元。 +2.原住民族文化維護與發展經費286,957千 + 元,較上年度減列104,989千元,包括: + (1)原住民文化維護發展經費144,897千元 + ,較上年度減列原住民族部落活力計畫 + 等經費13,107千元。 + (2)原住民族廣播電台第1期計畫總經費82 + 2,035千元,分年辦理,105至107年度 + 已編列446,897千元,本年度續編142,0 + 60千元,較上年度減列91,882千元。" +2019,6303610400,2517758000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,福利服務支出,2.8.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強原住民醫療衛生保健服務經費585,99 + 8千元,較上年度減列辦理原住民社區衛 + 生保健等經費416千元。 +2.推動原住民社會福利服務經費1,923,398 + 千元,較上年度增列老年基本保證年金( + 原住民給付)等經費39,852千元。 +3.原住民就業服務經費8,362千元,較上年 + 度增列辦理原住民就業狀況調查等經費4, + 887千元。" +2019,6303610900,334286000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,福利服務支出,2.8.11,"本年度預算數334,286千元,係公益彩券回 +饋金運用及輔導原住民族就業等經費,較上 +年度增列27,906千元。" +2019,5303620100,50451000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費36,745千元,較上年度核實減 + 列人事費423千元。 +2.基本行政工作維持費13,706千元,較上年 + 度減列委辦費及退休職人員三節慰問金等 + 經費8,744千元。" +2019,5303620200,21707000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,藝術展演及文化推廣業務,文化支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藝術展演業務經費8,468千元,較上年度 + 增列樂舞及行銷推廣等經費1,634千元。 +2.文化推廣業務經費13,239千元,較上年度 + 減列補助地方政府辦理文物館改善執行計 + 畫及導覽解說文化生活體驗營等經費2,12 + 3千元。" +2019,5303620700,161746000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,公共建設及社會服務推展業務,文化支出,2.9.3,"臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(10 +6年-111年)中長程計畫,總經費1,500,100 +千元,分6年辦理,106至107年度已編列經 +費129,209千元,本年度續編第3年經費161, +746千元,較上年度增列106,909千元。" +2019,5303629000,3990000,營建工程,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般建築及設備,文化支出,2.9.4.1, +2019,5303629800,500000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,第一預備金,文化支出,2.9.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5303640100,137261000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費118,366千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費5,837千元。 +2.基本行政工作維持費18,895千元,較上年 + 度增列文檔事務庶務委外等經費1,481千 + 元。" +2019,5303641000,114797000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,文化支出,2.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃客家政策及法規經費56,117千元 + ,較上年度增列4,140千元,包括: + (1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費7 + ,733千元,較上年度減列辦理客家政策 + 研究等經費60千元。 + (2)客家文化躍升計畫─知識體系發展計 + 畫總經費255,632千元,分6年辦理,10 + 3至107年度已編列207,248千元,本年 + 度續編最後1年經費48,384千元,較上 + 年度增列4,200千元。 +2.資訊發展暨管制考核經費7,757千元,與 + 上年度同。 +3.海外客家事務推展計畫總經費332,100千 + 元,分6年辦理,103至107年度已編列281 + ,177千元,本年度續編最後1年經費50,92 + 3千元,較上年度增列1,319千元。" +2019,5303642000,785768000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家特色產業創新發展計畫總經費903,03 + 6千元,分6年辦理,103至107年度已編列 + 776,006千元,本年度續編最後1年經費12 + 7,030千元,較上年度增列25,496千元。 +2.客家聚落文化特色及產業發展環境營造業 + 務經費658,738千元,較上年度增列210,3 + 41千元,包括: + (1)客家文化生活環境營造計畫總經費3,5 + 41,239千元,分6年辦理,103至107年 + 度已編列2,882,501千元,本年度續編 + 最後1年經費658,738千元,較上年度增 + 列211,958千元。 + (2)上年度辦理客家文化生活環境營造計 + 畫輔導審查及培訓課程預算業已編竣, + 所列1,617千元如數減列。" +2019,5303643000,741376000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.10.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家文化躍升計畫─文藝發展計畫總經費 + 1,844,593千元,分6年辦理,103至107年 + 度已編列1,515,040千元,本年度續編最 + 後1年經費329,553千元,較上年度增列31 + ,956千元。 +2.客家語言深耕計畫總經費1,680,138千元 + ,分6年辦理,103至107年度已編列1,371 + ,124千元,本年度續編最後1年經費309,0 + 14千元,較上年度減列5,370千元。 +3.客家傳播行銷計畫總經費3,992,282千元 + ,分6年辦理,103至107年度已編列3,175 + ,736千元,本年度續編最後1年經費816,5 + 46千元,新增本科目編列102,809千元。" +2019,5303644000,713737000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,傳播行銷推展,文化支出,2.10.5,"客家傳播行銷計畫總經費3,992,282千元, +分6年辦理,103至107年度已編列3,175,736 +千元,本年度續編最後1年經費816,546千元 +,分配本科目編列713,737千元,較上年度 +增列1,373千元。" +2019,5303645000,374927000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.10.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費59,821千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費1,678千元。 +2.基本行政工作維持費6,938千元,與上年 + 度同。 +3.南北園區營運及設施管理經費308,168千 + 元,較上年度增列16,669千元,包括: + (1)客家文化躍升計畫─園區領航計畫總 + 經費1,041,058千元,分6年辦理,103 + 至107年度已編列868,431千元,本年度 + 續編最後1年經費172,627千元,較上年 + 度增列10,000千元。 + (2)客家文化躍升計畫─客庄文化資源保 + 存及發展計畫總經費102,378千元,分6 + 年辦理,103至107年度已編列86,731千 + 元,本年度續編最後1年經費15,647千 + 元,與上年度同。 + (3)辦理客家文化資源數位化建檔經費868 + 千元,與上年度同。 + (4)客家文化雙燈塔跨域加值整合發展計 + 畫總經費504,700千元,分5年辦理,10 + 5至107年度已編列372,218千元,本年 + 度續編第4年經費119,026千元,較上年 + 度增列6,669千元。" +2019,5303649000,1080000,交通及運輸設備,行政院主管,客家委員會及所屬,一般建築及設備,文化支出,2.10.7.1, +2019,5303649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.10.8,仍照上年度預算數編列。 +2019,3703670100,94150000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費82,979千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費5,822千元。 +2.基本行政工作維持費10,836千元,較上年 + 度增列辦公大樓管理維護等經費2,083千 + 元。 +3.召開委員會議經費335千元,較上年度增 + 列會議資料印刷、誤餐及雜支等經費100 + 千元。" +2019,3703671000,1203214000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃及選務資訊化經費34,490千元, + 較上年度增列辦理公投案提案人及連署人 + 名冊查對等經費23,335千元。 +2.選務策進經費3,316千元,較上年度減列 + 辦理地方公職人員選舉觀選及研討會等經 + 費1,275千元。 +3.法政業務工作經費6,649千元,較上年度 + 增列辦理公投案聽證會等經費6,361千元 + 。 +4.新增第10屆立法委員選舉經費1,154,111 + 千元。 +5.新增第15任總統副總統選舉先期作業經費 + 4,648千元。 +6.上年度辦理及督導地方公職人員選舉預算 + 業已編竣,所列18,783千元如數減列。" +2019,3703671100,330942000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費311,052千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費3,712千元。 +2.基本行政工作維持費19,890千元,較上年 + 度減列辦理耐震詳細評估等經費1,608千 + 元。" +2019,3703671300,0,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.11.4,"上年度政黨競選費用補助金,依政黨法規定 +,自108年度起改由內政部編列,所列535,0 +57千元如數減列。" +2019,3703679000,140000,交通及運輸設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.11.5.1, +2019,3703679800,1000000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.11.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2019,5903820100,299983000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費284,100千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費7,230千元。 +2.基本行政工作維持費15,883千元,較上年 + 度增列合署辦公大樓變頻式冰水主機分攤 + 款及汰換辦公室燈具等經費3,146千元。" +2019,5903821000,5537000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.12.2.1, +2019,5903829000,1179000,其他設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.12.3.1, +2019,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5203851100,55034000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,數位經濟匯流政策法制革新,科學支出,2.13.1,"本年度預算數55,034千元,係辦理推動數位 +經濟發展之通訊傳播匯流政策及法制革新業 +務經費,較上年度減列委辦費等443千元。" +2019,5203851200,122516000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,數位匯流物聯網資安防護,科學支出,2.13.2,"本年度預算數122,516千元,係辦理數位匯 +流及物聯網資安威脅防禦機制暨資安實驗室 +建置與服務業務經費,較上年度減列捐助財 +團法人建構通訊傳播網路資通安全防護機制 +等經費90,026千元。" +2019,5203851300,21466000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,新世代通訊技術與網路治理,科學支出,2.13.3,"新增新世代通訊技術與網路治理計畫經費如 +列數。" +2019,5803850100,650306000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.13.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費601,516千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費11,052千元。 +2.基本行政工作維持費48,790千元,較上年 + 度減列土地租金等21,084千元。" +2019,5803859800,57000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.13.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,3203900100,430409000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費400,651千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費18,303千元。 +2.基本行政工作維持費20,763千元,較上年 + 度增列辦公��樓管理費等1,172千元。 +3.資訊管理經費8,995千元,較上年度增列 + 汰換印表機及電腦等經費20千元。" +2019,3203901000,29939000,無細項,行政院主管,大陸委員會,綜合規劃業務,行政支出,2.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸情勢評估經費6,746千元,較上年度 + 增列諮詢座談及補助民間團體辦理兩岸相 + 關議題研討會等經費1,531千元。 +2.兩岸政策研究經費7,910千元,較上年度 + 增列辦理委託研究、談判幕僚培訓及民意 + 調查等經費2,660千元。 +3.國內外智庫合作經費7,192千元,較上年 + 度增列辦理國際研討會等經費2,212千元 + 。 +4.兩岸資訊研蒐與服務經費8,091千元,較 + 上年度增列購置書刊等經費1,466千元。" +2019,3203901200,28011000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.經貿政策及互動議題之研擬及推動經費11 + ,670千元,較上年度增列兩岸經貿議題研 + 究及政策規劃等經費2,824千元。 +2.掌握中國大陸經濟及兩岸經貿資訊經費2, + 700千元,與上年度同。 +3.加強對臺商之輔導、聯繫及服務工作經費 + 9,846千元,較上年度減列大陸地區旅費1 + 00千元。 +4.加強對經貿團體聯繫、溝通及協助經費3, + 795千元,較上年度減列辦理兩岸經貿議 + 題溝通等經費152千元。" +2019,3203901300,188141000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.14.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸法政交流政策規劃及研擬推動經費14 + ,877千元,較上年度增列因應中國大陸對 + 臺相關措施等經費951千元。 +2.兩岸事務法規之研擬、協調及審議經費7, + 589千元,較上年度增列中國大陸法制研 + 究等經費1,384千元。 +3.兩岸法政事務研析規劃與協商推動經費6, + 594千元,較上年度增列研蒐兩岸人員往 + 來與中國大陸法制變革等經費975千元。 +4.捐助財團法人海峽交流基金會辦理兩岸中 + 介事務經費159,081千元,較上年度增列 + 兩岸溝通、協調、聯繫交流業務等經費10 + ,672千元。" +2019,3203901400,169781000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳蒙藏業務,行政支出,2.14.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.港澳政策研究規劃及蒙藏情勢蒐集研析經 + 費6,258千元,較上年度增列委託研究等 + 經費2,525千元。 +2.港澳交流事務之協調與執行經費11,362千 + 元,較上年度增列辦理港澳交流活動等經 + 費599千元。 +3.強化臺灣與港澳溝通及磋商機制經費6,05 + 7千元,較上年度減列捐助財團法人臺港 + 經濟文化合作策進會等經費908千元。 +4.臺灣與港澳交流及服務工作經費146,104 + 千元,較上年度增列辦理臺灣與港澳各項 + 交流工作等經費5,125千元。" +2019,3203901500,41718000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.14.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸政策說明及溝通經費24,625千元,較 + 上年度減列辦理各類政策說明與溝通活動 + 及傳播政策資訊等經費2,969千元。 +2.新聞發布、聯繫與禮賓經費3,996千元, + 較上年度增列媒體互動及新聞聯繫等經費 + 379千元。 +3.海外聯繫與政策說明經費10,688千元,較 + 上年度增列補助民間團體辦理兩岸相關議 + 題研討會等經費1,748千元。 +4.政策諮詢及聯繫服務經費2,409千元,較 + 上年度增列補助民間團體辦理兩岸交流活 + 動等經費861千元。" +2019,3203909000,1880000,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.14.7.1, +2019,3203909800,1620000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.14.8,仍照上年度預算數編列。 +2019,5303901100,43379000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.14.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸文教議題之研究與策略規劃經費5,42 + 5千元,較上年度增列委託研究等經費1,4 + 79千元。 +2.文教交流活動之輔導與推動經費15,822千 + 元,較上年度增列辦理兩岸學生研習活動 + 等經費799千元。 +3.兩岸資訊對等交流之推動經費17,882千元 + ,較上年度增列強化兩岸大眾傳播及資訊 + 交流等經費760千元。 +4.中國大陸臺商子女教育之輔導經費4,250 + 千元,較上年度增列協助臺商子女返臺接 + 受補充教育等經費150千元。" +2019,3203910100,47891000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費41,860千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費1,042千元。 +2.基本���政工作維持費6,031千元,較上年 + 度增列環境清潔維護等經費177千元。" +2019,3203910200,4938000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,飛航安全業務,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.事故調查業務經費1,418千元,較上年度 + 減列調查員年度複訓費等211千元。 +2.調查能量建立業務經費3,520千元,較上 + 年度增列航空紀錄器解讀設備、公文系統 + 更新等經費686千元。" +2019,3203910300,8241000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,精進飛安與科技研析,行政支出,2.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科專計畫基本工作維持經費1,862千元, + 較上年度減列辦理計畫資料更新及報告整 + 理相關臨時人員酬金等402千元。 +2.提昇我國飛航安全及事故調查能量計畫經 + 費6,379千元,較上年度增列低空氣象環 + 境密集觀測設備租金等經費164千元。" +2019,3203919800,30000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3203920100,77309000,無細項,行政院主管,促進轉型正義委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容如下: +1.新增人員維持費58,230千元,係員額70人 + 之薪資、年終工作獎金等人事相關經費。 +2.新增基本行政工作維持費19,079千元,係 + 資訊軟硬體設備購置及基本業務維持等經 + 費。" +2019,3203920200,80075000,無細項,行政院主管,促進轉型正義委員會,促進轉型正義業務,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容如下: +1.新增還原歷史真相業務23,611千元,係辦 + 理威權統治時期相關歷史事實回復、政治 + 檔案開放應用與爭議事項諮詢、處理,及 + 政黨、附隨組織與黨營機構持有政治檔案 + 移歸國家檔案等經費。 +2.新增威權象徵處理業務14,929千元,係辦 + 理威權象徵移除、改名與重置,不義遺址 + 保存、重建及相關報告編擬等經費。 +3.新增平復司法不法業務22,743千元,係辦 + 理威權統治時期,違反自由民主憲政秩序 + 、侵害公平審判之刑事案件調查、平復司 + 法不法相關方案與作法,及人事清查處置 + 與救濟程序研究等經費。 +4.新增重建社會信任業務18,792千元,係辦 + 理重建社會信任、創傷療癒、民主法治與 + 人權教育、轉型正義相關文化事務及不當 + 黨產用途研究規劃等經費。" +2019,3203929800,911000,無細項,行政院主管,促進轉型正義委員會,第一預備金,行政支出,2.16.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2019,3203940100,38747000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,一般行政,行政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費30,689千元,較上年度增列聘 + 用人員6人及伸算調整待遇等經費6,388千 + 元。 +2.基本行政工作維持費8,058千元,較上年 + 度減列文具紙張及書表印製等經費974千 + 元,增列檔案數位典藏掃描及維護經費1, + 621千元,計淨增647千元。" +2019,3203940200,13556000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,黨產處理業務,行政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.財產查核業務經費5,897千元,較上年度 + 增列辦理德國黨產處理委員會運作情形委 + 託研究等經費1,549千元。 +2.調查追徵業務經費7,659千元,較上年度 + 減列舉發獎勵金等經費2,393千元。" +2019,3203949800,400000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,第一預備金,行政支出,2.17.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3203950100,278658000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費208,074千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及職員5人之人事費8,8 + 49千元。 +2.基本行政工作維持費70,584千元,較上年 + 度減列公文線上簽核系統更新等經費3,68 + 1千元。" +2019,3203951000,76507000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費66 + 0千元,較上年度增列公文登錄及遞送等 + 經費9千元。 +2.健全技師、工程技術顧問公司管理法制, + 提升工程產業國際競爭力經費28,491千元 + ,較上年度增列捐助工程產業開拓全球市 + 場等經費3,814千元。 +3.健全及落實政府採購法規及制度經費1,14 + 6千元,較上年度減列政府採購法令彙編 + 及相關資料印製等經費23千元。 +4.健全工程採購法規及制度經費490千元, + 與上年度同。 +5.推動政府採購電子化經費14,368千元,較 + 上年度增列購置資訊軟硬體設備等經費97 + 4千元。 +6.中央採購稽核小組業務經費965千元,與 + 上年度同。 +7.採購申訴審議委員會經費30,387千元,與 + 上年度同。" +2019,3203952000,15715000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫之審議與永續公共工程之推 + 動經費5,048千元,較上年度增列建置建 + 築類公共工程計畫平均單價資料委託研究 + 等經費2,022千元。 +2.公共工程技術規範、認證、整合、維護、 + 推廣與研發經費6,405千元,較上年度增 + 列公共工程基礎資料庫委託研究等經費55 + 8千元。 +3.公共工程技術鑑定業務經費4,262千元, + 與上年度同。" +2019,3203953000,12024000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.18.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫執行之督導協調及考核經費 + 1,484千元,與上年度同。 +2.公共工程品質管理計畫經費7,414千元, + 較上年度增列出席費及國內旅費等933千 + 元。 +3.建立公共工程管理資訊體系經費3,126千 + 元,較上年度減列資訊服務費及資訊硬體 + 設備汰換等經費1,770千元。" +2019,3203959800,1100000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.18.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2019,3304010100,1718397000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,294,561千元,較上年度增 + 列伸算調整待遇及承接臺灣省諮議會移入 + 19人之人事費等72,650千元。 +2.基本行政工作維持費190,089千元,較上 + 年度減列院區現址土地租金等54,135千元 + 。 +3.進修訓練經費2,913千元,較上年度增列 + 職工教育訓練等經費428千元。 +4.公共關係等秘書業務經費36,447千元,較 + 上年度減列文書處理耗材等經費60千元。 +5.資訊管理業務經費194,387千元,較上年 + 度減列資訊服務支援應用系統維護等經費 + 10,191千元。" +2019,3304010200,301668000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, +2019,3304010300,11126000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費4,263千元,較上年度減列 + 特約議事助理酬金116千元。 +2.委員會議事經費6,863千元,較上年度減 + 列委員會工作人員赴大陸地區考察旅費22 + 千元。" +2019,3304010400,2808000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制諮詢業務經費1,808千元,較上年度 + 減列赴大陸地區研究、參訪及交流活動等 + 經費578千元。 +2.預算諮詢業務經費1,000千元,較上年度 + 減列撰擬評估報告資料蒐集、研討會場地 + 佈置等經費400千元。" +2019,3304010500,50224000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.圖書管理經費43,449千元,較上年度增列 + 圖書資料庫維護等經費2,236千元。 +2.議政博物管理經費6,775千元,較上年度 + 增列承接臺灣省諮議會展館辦公房舍養護 + 費等614千元。" +2019,3304010600,118313000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報行政經費104,788千元,較上年度減 + 列委託財團法人公共電視文化事業基金會 + 辦理國會議事轉播等經費1,255千元。 +2.文書印刷經費13,525千元,較上年度減列 + 印刷、排版等設備養護費325千元。" +2019,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨(政)團 +委員席次補助各黨(政)團運作所需經費,與 +上年度同。" +2019,3304019000,0,土地購置,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, +2019,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405010100,1305358000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費541,642千元,較上年度核實 + 減列人事費8,387千元。 +2.基本行政工作維持費31,720千元,較上年 + 度減列替代役宿舍租金等經費2,261千元 + 。 +3.辦理司法行政業務經費189,460千元,較 + 上年度增列法院門衛勤務保全等經費20,9 + 98千元。 +4.辦理電腦資訊作業經費542,536千元,較 + 上年度增列中文轉碼開發及提升系統功能 + 等經費111,279千元。" +2019,3405011000,5271000,無細項,司法院主管,司法院,大法官釋憲業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數5,271千元,係辦理憲法及其 +他法令解釋業務經費,較上年度減列釋憲70 +週年活動等經費2,609千元。" +2019,3405011300,3890000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事行政及法案研修經費3,583千元 + ,較上年度增列勞動訴訟程序推動等經費 + 3千元。 +2.捐助民間機構及團體經費307千元,較上 + 年度減列捐助地區公證人公會等經費13千 + 元。" +2019,3405011400,51506000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數51,506千元,係辦理刑事行政 +及法案研修業務經費,較上年度增列國民參 +與審判制度推動等經費20,371千元。" +2019,3405011500,4994000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費4,892 + 千元,較上年度增列辦理職務法庭業務等 + 經費469千元。 +2.捐助民間機構及團體經費102千元,較上 + 年度減列捐助臺灣行政法學會等經費4千 + 元。" +2019,3405011600,24999000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事行政與法案研修經費1,78 + 3千元,與上年度同。 +2.捐助民間機構及團體經費23,216千元,較 + 上年度減列捐助安置輔導機構辦理相關業 + 務等經費38千元。" +2019,3405011700,12404000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研究改進司法制度業務經費10,600千元, + 較上年度減列辦理司法交流活動等經費1, + 858千元。 +2.捐助民間機構及團體經費1,804千元,較 + 上年度減列捐助大專校院協助辦理法律諮 + 詢業務等經費68千元。" +2019,3405019000,115000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.8.1, +2019,3405019800,3000000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2019,6305011900,1355215000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.10,"本年度預算數1,355,215千元,係捐助法律 +扶助基金會經費,較上年度減列19,225千元 +。" +2019,7605011900,323821000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.11,"本年度預算數323,821千元,係司法官退休 +退養給付經費,較上年度增列31,387千元。" +2019,3405050100,472941000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費438,644千元,較上年度核實 + 減列人事費256千元。 +2.基本行政工作維持費10,760千元,較上年 + 度減列建築物及財產保險等經費206千元 + 。 +3.辦理司法行政業務經費23,537千元,較上 + 年度增列建物耐震補強等經費2,273千元 + 。" +2019,3405051000,7740000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,430千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費358千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費3,919千元,較上 + 年度增列法官審理案件專家諮詢費等662 + 千元。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 + 經費391千元,與上年度同。" +2019,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405100100,156908000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費135,683千元,較上年度核實 + 減列人事費5,399千元。 +2.基本行政工作維持費5,313千元,較上年 + 度減列水電費等358千元。 +3.辦理司法行政業務經費15,912千元,較上 + 年度增列建物耐震補強等經費7,494千元 + 。" +2019,3405101000,3103000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,103千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度增列資料書表印製等經 +費202千元。" +2019,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405110100,285691000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費260,772千元,較上年度增列 + 員額1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費13,698千元。 +2.基本行政工作維持費12,234千元,較上年 + 度減列替代役宿舍租金等經費795千元。 +3.辦理司法行政業務經費12,685千元,較上 + 年度減列設施及機械設備養護費等1,417 + 千元。" +2019,3405111000,6206000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數6,206千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度增列辦理公務送達郵資 +等經費1,601千元。" +2019,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405120100,124665000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費111,211千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 595千元。 +2.基本行政工作維持費6,662千元,較上年 + 度增列公務車油料等經費44千元。 +3.辦理司法行政業務經費6,792千元,較上 + 年度減列建物耐震評估及安全鑑定等經費 + 915千元。" +2019,3405121000,2932000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數2,932千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度增列辦理電子卷證委外 +掃描等經費419千元。" +2019,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405130100,150553000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費134,841千元,較上年度核實 + 減列人事費223千元。 +2.基本行政工作維持費7,449千元,較上年 + 度減列水電費等120千元。 +3.辦理司法行政業務經費8,263千元,較上 + 年度減列國內旅費等239千元。" +2019,3405131000,4420000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數4,420千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列購置審判設備等經 +費785千元。" +2019,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405200100,89030000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費84,546千元,較上年度核實減 + 列人事費3,009千元。 +2.基本行政工作維持費2,074千元,較上年 + 度減列租賃公務車輛等經費140千元。 +3.辦理司法行政業務經費2,410千元,較上 + 年度增列設施及機械設備養護費等258千 + 元。" +2019,3405201000,1278000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理懲戒案件審理業務經費934千元,與 + 上年度同。 +2.辦理懲戒案件調查業務經費344千元,與 + 上年度同。" +2019,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405250100,100608000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費62,647千元,較上年度核實減 + 列人事費3,328千元。 +2.基本行政工作維持費16,127千元,較上年 + 度減列水電費等271千元。 +3.辦理司法行政業務經費21,834千元,較上 + 年度減列電話費等570千元。" +2019,3405251000,64614000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理研習業務經費53,185千元,較上年度 + 增列講師授課鐘點費等468千元。 +2.辦理法官研習進修之國際交流業務經費11 + ,429千元,較上年度減列派員出國進修及 + 專題研究等經費384千元。" +2019,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405260100,207795000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費157,398千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 1,749千元。 +2.基本行政工作維持費42,326千元,較上年 + 度減列公務車輛保險等經費122千元。 +3.辦理司法行政業務經費8,071千元,較上 + 年度增列辦公廳舍整修工程等經費516千 + 元。" +2019,3405261000,6005000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年���預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,282千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費65千元 + 。 +2.辦理刑事案件業務經費1,705千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費340千元。 +3.辦理行政訴訟業務經費2,018千元,較上 + 年度減列辦理裁判要旨翻譯等經費634千 + 元。" +2019,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405300100,1586689000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,452,827千元,較上年度增 + 列員額23人之人事費、員工薪俸晉級差額 + 及伸算調整待遇等經費83,681千元。 +2.基本行政工作維持費31,536千元,較上年 + 度增列公務車油料等經費198千元。 +3.辦理司法行政業務經費102,326千元,較 + 上年度減列建物耐震補強等經費3,134千 + 元。" +2019,3405301000,55111000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費19,999千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費1,893千元。 +2.辦理刑事案件業務經費34,076千元,較上 + 年度減列購置零星設備等經費2,055千元 + 。 +3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 + 1,036千元,與上年度同。" +2019,3405301500,30407000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數30,407千元,係辦理刑事補償 +經費,較上年度減列2,356千元。" +2019,3405308500,91644000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.10.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.華山司法園區計畫總經費9,115,484千元 + ,分年辦理,105至107年度已編列475,21 + 3千元,本年度暫緩編列,上年度所列35, + 454千元如數減列。 +2.臺灣高等法院新建聯合檔案暨贓證物庫大 + 樓新興房屋建築計畫總經費487,568千元 + ,分4年辦理,106至107年度已編列27,76 + 6千元,本年度續編第3年經費91,644千元 + ,較上年度增列71,332千元。" +2019,3405309000,547000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.5.1, +2019,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.6,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405310100,666624000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費636,955千元,較上年度增列 + 員額4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費18,390千元。 +2.基本行政工作維持費12,454千元,較上年 + 度增列公務車油料等經費60千元。 +3.辦理司法行政業務經費17,215千元,較上 + 年度減列建物耐震評估及安全鑑定等經費 + 535千元。" +2019,3405311000,18069000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費5,945千元,較上 + 年度增列辦理調解業務委外等經費1,897 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費12,124千元,較上 + 年度增列法庭錄音委外轉譯費等637千元 + 。" +2019,3405319000,3630000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, +2019,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405320100,401803000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費382,966千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 11,198千元。 +2.基本行政工作維持費8,814千元,較上年 + 度增列電動車電池租金等經費151千元。 +3.辦理司法行政業務經費10,023千元,較上 + 年度減列辦公廳舍整修工程等經費1,371 + 千元。" +2019,3405321000,16154000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,219千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費253千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費12,935千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費822千元。" +2019,3405329000,2089000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, +2019,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405330100,495201000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費467,976千元,較上年度增列 + 員額5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費12,182千元。 +2.基本行政工作維持費12,955千元,較上年 + 度減列水電費等63千元。 +3.辦理司法行政業務經費14,270千元,較上 + 年度減列購置文具紙張等經費273千元。" +2019,3405331000,21436000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費5,851千元,較上 + 年度增列辦理調解業務委外等經費1,067 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費15,585千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費1,117千元 + 。" +2019,3405339000,4200000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, +2019,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405340100,147132000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費136,712千元,較上年度增列 + 員額4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費6,425千元。 +2.基本行政工作維持費4,930千元,較上年 + 度增列公務車油料等經費81千元。 +3.辦理司法行政業務經費5,490千元,較上 + 年度減列建物耐震補強等經費569千元。" +2019,3405341000,6589000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,009千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費39千元 + 。 +2.辦理刑事案件業務經費4,580千元,較上 + 年度增列法庭錄音委外轉譯費等56千元。" +2019,3405349000,4550000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, +2019,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405410100,1518823000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,416,380千元,較上年度增 + 列員額10人之人事費、員工薪俸晉級差額 + 及伸算調整待遇等經費16,079千元。 +2.基本行政工作維持費44,934千元,較上年 + 度減列替代役宿舍租金等經費462千元。 +3.辦理司法行政業務經費57,509千元,較上 + 年度增列國內旅費等6,012千元。" +2019,3405411000,150069000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費46,008千元,較上 + 年度增列辦理消費者債務清理業務委外等 + 經費2,107千元。 +2.辦理刑事案件業務經費32,811千元,較上 + 年度增列法庭錄音委外轉譯費等5,938千 + 元。 +3.辦理民事執行業務經費50,222千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費11,793 + 千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費5,224 + 千元,較上年度增列調解酬金等經費1,50 + 0千元。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費11,001千元,較上年度減列辦理少年 + 安置等經費470千元。 +6.辦理公證及提存業務經費1,312千元,與 + 上年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費3,491千元,與上 + 年度同。" +2019,3405419000,7985000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.3.1, +2019,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405420100,680968000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費633,868千元,較上年度增列 + 員額8人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費9,345千元。 +2.基本行政工作維持費19,077千元,較上年 + 度減列水電費等676千元。 +3.辦理司法行政業務經費28,023千元,較上 + 年度增列辦公廳舍整修工程等經費4,334 + 千元。" +2019,3405421000,89006000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費27,766千元,��上 + 年度增列辦理消費者債務清理業務委外等 + 經費1,134千元。 +2.辦理刑事案件業務經費28,173千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費291千 + 元。 +3.辦理民事執行業務經費18,221千元,較上 + 年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 + 費630千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,839 + 千元,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費7,464千元,較上年度減列辦理公務 + 送達郵資等經費1,621千元。 +6.辦理公證及提存業務經費1,524千元,與 + 上年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費4,019千元,與上 + 年度同。" +2019,3405429000,1726000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.3.1, +2019,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405430100,1228894000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費1,143,251千元,較上年度增 + 列員額19人之人事費、員工薪俸晉級差額 + 及伸算調整待遇等經費56,798千元。 +2.基本行政工作維持費37,275千元,較上年 + 度增列辦公廳室租金等經費273千元。 +3.辦理司法行政業務經費48,368千元,較上 + 年度增列建物耐震補強等經費1,492千元 + 。" +2019,3405431000,129528000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費49,448千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費3,792 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費36,374千元,較上 + 年度增列法庭錄音委外轉譯費等116千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費28,752千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費2,403 + 千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,651 + 千元,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費10,301千元,較上年度減列辦理少年 + 安置等經費54千元。 +6.辦理公證及提存業務經費225千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費2,777千元,與上 + 年度同。" +2019,3405439000,3681000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.3.1, +2019,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405470100,965274000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費893,108千元,較上年度增列 + 員額26人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費44,883千元。 +2.基本行政工作維持費33,645千元,較上年 + 度增列水電費等3,606千元。 +3.辦理司法行政業務經費38,521千元,較上 + 年度減列辦公廳舍整修工程等經費819千 + 元。" +2019,3405471000,123196000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費31,677千元,較上 + 年度增列辦理消費者債務清理業務委外等 + 經費362千元。 +2.辦理刑事案件業務經費36,328千元,較上 + 年度增列法庭錄音委外轉譯費等850千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費30,897千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費5,867 + 千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費6,925 + 千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 + 經費170千元。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費14,450千元,較上年度增列辦理少年 + 安置等經費420千元。 +6.辦理公證及提存業務經費1,191千元,較 + 上年度減列辦理公務送達郵資等經費110 + 千元。 +7.辦理行政訴訟業務經費1,728千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費94千元 + 。" +2019,3405478500,436127000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.3,"臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大 +樓新興房屋建築計畫總經費3,340,042千元 +,分年辦理,97至107年度已編列2,537,052 +千元,本年度續編436,127千元,較上年度 +增列29,230千元。" +2019,3405479000,6355000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.4.1, +2019,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405480100,484743000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司���支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費435,255千元,較上年度增列 + 員額6人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費20,341千元。 +2.基本行政工作維持費21,670千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護費等960千元。 +3.辦理司法行政業務經費27,818千元,較上 + 年度增列建物耐震補強等經費6,568千元 + 。" +2019,3405481000,50564000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費14,250千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費887千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費17,194千元,較上 + 年度增列法庭錄音委外轉譯費等290千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費10,261千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費325千 + 元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費428千 + 元,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費6,624千元,較上年度增列辦理少年 + 安置等經費657千元。 +6.辦理公證及提存業務經費441千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費1,366千元,與上 + 年度同。" +2019,3405489000,1350000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.3.1, +2019,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405490100,306294000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費283,937千元,較上年度增列 + 員額3人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費10,869千元。 +2.基本行政工作維持費10,253千元,較上年 + 度增列公務車輛養護費等9千元。 +3.辦理司法行政業務費12,104千元,較上年 + 度減列辦公廳舍整修工程等經費180千元 + 。" +2019,3405491000,32469000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費9,321千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費1,732 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,372千元,較上 + 年度增列法庭錄音委外轉譯費等655千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費9,451千元,較上 + 年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 + 費603千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費703千 + 元,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費4,262千元,較上年度減列辦理少年 + 安置等經費75千元。 +6.辦理公證及提存業務經費300千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費60千元,與上年度 + 同。" +2019,3405499000,3150000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.3.1, +2019,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405500100,1308405000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,235,572千元,較上年度增 + 列員額14人之人事費、員工薪俸晉級差額 + 及伸算調整待遇等經費60,761千元。 +2.基本行政工作維持費30,196千元,較上年 + 度增列公務車油料等經費114千元。 +3.辦理司法行政業務經費42,637千元,較上 + 年度增列辦公廳舍整修工程等經費3,315 + 千元。" +2019,3405501000,138991000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費48,687千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費2,796 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費36,063千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費8,643千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費44,101千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費4,119 + 千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,917 + 千元,較上年度增列調解酬金等經費442 + 千元。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費7,307千元,較上年度減列辦理少年 + 安置等經費438千元。 +6.辦理公證及提存業務經費516千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費400千元,與上年 + 度同。" +2019,3405509000,3063000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.3.1, +2019,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405510100,288428000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費267,209千元,較上年度增列 + 員額4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費4,541千元。 +2.基本行政工作維持費8,221千元,較上年 + 度增列公務車油料等經費174千元。 +3.辦理司法行政業務經費12,998千元,較上 + 年度增列辦公廳舍整修工程等經費77千元 + 。" +2019,3405511000,31238000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費10,580千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費123千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費6,710千元,較上 + 年度增列法庭錄音委外轉譯費等143千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費8,525千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費648千 + 元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,075 + 千元,較上年度增列調解酬金等經費100 + 千元。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費2,783千元,較上年度減列辦理少年 + 安置等經費1,030千元。 +6.辦理公證及提存業務經費300千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費1,265千元,較上 + 年度減列特約通譯人員酬金等經費200千 + 元。" +2019,3405519000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.3.1, +2019,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405520100,589865000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費545,836千元,較上年度增列 + 員額8人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費21,500千元。 +2.基本行政工作維持費21,013千元,較上年 + 度增列公務車油料等經費43千元。 +3.辦理司法行政業務經費23,016千元,較上 + 年度增列辦公廳室清潔維護費等8千元。" +2019,3405521000,53796000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費16,721千元,較上 + 年度減列國內旅費等36千元。 +2.辦理刑事案件業務經費10,556千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費43 + 4千元。 +3.辦理民事執行業務經費18,572千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費605千 + 元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費103千 + 元,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費5,096千元,較上年度減列辦理少年 + 安置等經費219千元。 +6.辦理公證及提存業務經費266千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費2,482千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費3,031 + 千元。" +2019,3405529000,4450000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.3.1, +2019,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405530100,387754000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費361,717千元,較上年度增列 + 員額5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費15,821千元。 +2.基本行政工作維持費9,580千元,較上年 + 度減列替代役宿舍租金等經費112千元。 +3.辦理司法行政業務經費16,457千元,較上 + 年度增列建物耐震補強等經費4,301千元 + 。" +2019,3405531000,41166000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費11,624千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費705千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費9,292千元,較上 + 年度減列義務辯護律師酬金等經費1,808 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費14,614千元,較上 + 年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 + 費803千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費38千元 + ,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費4,496千元,較上年度減列辦理少年 + 安置等經費36千元。 +6.辦理公證及提存業務經費235千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費30千元 + 。 +7.辦理行政訴訟業務經費867千���,與上年 + 度同。" +2019,3405539000,1270000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.3.1, +2019,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405540100,458662000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費417,877千元,較上年度增列 + 員額5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費6,325千元。 +2.基本行政工作維持費15,165千元,較上年 + 度增列公務車油料等經費27千元。 +3.辦理司法行政業務經費25,620千元,較上 + 年度減列辦公廳舍整修工程等經費8,524 + 千元。" +2019,3405541000,47533000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費15,901千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費469千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費13,550千元,較上 + 年度減列義務辯護律師酬金等經費2,435 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費13,329千元,較上 + 年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 + 費146千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費354千 + 元,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費3,867千元,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費375千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費157千元,與上年 + 度同。" +2019,3405549000,2167000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.3.1, +2019,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405560100,888910000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費817,782千元,較上年度增列 + 員額9人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費35,015千元。 +2.基本行政工作維持費32,226千元,較上年 + 度增列影印機租金等經費3,855千元。 +3.辦理司法行政業務經費38,902千元,較上 + 年度減列建物耐震補強等經費9,974千元 + 。" +2019,3405561000,113969000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費28,209千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費3,337 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費37,408千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費8,145千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費37,882千元,較上 + 年度減列國內旅費等1,347千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費823千 + 元,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費8,771千元,較上年度增列辦理少年 + 安置等經費162千元。 +6.辦理公證及提存業務經費611千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費73千元 + 。 +7.辦理行政訴訟業務經費265千元,較上年 + 度增列國內旅費等17千元。" +2019,3405569000,240000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.3.1, +2019,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405570100,483851000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費439,392千元,較上年度增列 + 員額6人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費22,127千元。 +2.基本行政工作維持費22,132千元,較上年 + 度減列水電費等412千元。 +3.辦理司法行政業務經費22,327千元,較上 + 年度增列辦公廳舍整修工程等經費4,567 + 千元。" +2019,3405571000,54946000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費23,786千元,較上 + 年度增列辦理消費者債務清理業務委外等 + 經費97千元。 +2.辦理刑事案件業務經費17,678千元,較上 + 年度增列法庭錄音委外轉譯費等569千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費12,906千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費984千 + 元。 +4.辦理公證及提存業務經費313千元,較上 + 年度增列電話費等4千元。 +5.辦理行政訴訟業務經費263千元,較上年 + 度減列辦理公務送達郵資等經費34千元。" +2019,3405579000,4244000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.3.1, +2019,3405579800,263000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405580100,868165000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費802,195千元,較上年度增列 + 員額19人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費34,338千元。 +2.基本行政工作維持費32,974千元,較上年 + 度減列水電費等1,515千元。 +3.辦理司法行政業務經費32,996千元,較上 + 年度減列辦公廳舍整修工程等經費5,447 + 千元。" +2019,3405581000,101722000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費42,522千元,較上 + 年度增列辦理消費者債務清理業務委外等 + 經費556千元。 +2.辦理刑事案件業務經費36,973千元,較上 + 年度增列法庭錄音委外轉譯費等3,635千 + 元。 +3.辦理民事執行業務經費20,995千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費1,154 + 千元。 +4.辦理公證及提存業務經費698千元,較上 + 年度增列國內旅費等190千元。 +5.辦理行政訴訟業務經費534千元,與上年 + 度同。" +2019,3405589000,3810000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.3.1, +2019,3405589800,528000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405590100,490459000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費460,668千元,較上年度增列 + 員額6人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費17,606千元。 +2.基本行政工作維持費13,385千元,較上年 + 度減列替代役宿舍租金等經費69千元。 +3.辦理司法行政業務經費16,406千元,較上 + 年度減列辦公廳舍整修工程等經費2,135 + 千元。" +2019,3405591000,51128000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費16,307千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費644千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費10,627千元,較上 + 年度減列國內旅費等1,059千元。 +3.辦理民事執行業務經費16,119千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費1,993 + 千元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,946 + 千元,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費5,452千元,較上年度減列辦理少年 + 安置等經費213千元。 +6.辦理公證及提存業務經費314千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費363千元,與上年 + 度同。" +2019,3405599000,4484000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.3.1, +2019,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405600100,221144000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費207,531千元,較上年度增列 + 員額4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費9,317千元。 +2.基本行政工作維持費6,419千元,較上年 + 度增列公務車油料等經費89千元。 +3.辦理司法行政業務經費7,194千元,較上 + 年度減列辦公廳舍整修工程等經費340千 + 元。" +2019,3405601000,22187000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,522千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費152千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費5,785千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費1,495千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費4,676千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費491千 + 元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費260千 + 元,較上年度減列青少年精神鑑定費等13 + 8千元。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費7,518千元,較上年度增列辦理少年 + 安置等經費1,460千元。 +6.辦理公證及提存業務經費212千元,較上 + 年度減列電話費等1千元。 +7.辦理行政訴訟業務經費214千元,較上年 + 度減列辦理公務送達郵資等經費3千元。" +2019,3405609000,0,���通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.3.1, +2019,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405610100,266253000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費246,436千元,較上年度核實 + 減列人事費2,188千元。 +2.基本行政工作維持費8,670千元,較上年 + 度減列水電費等463千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,147千元,較上 + 年度減列建物耐震補強等經費8,941千元 + 。" +2019,3405611000,33560000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費5,680千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費599千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費14,016千元,較上 + 年度增列購置辦公事務設備等經費1,991 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費4,341千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費900千 + 元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費3,330 + 千元,較上年度增列調解酬金等經費420 + 千元。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費5,053千元,較上年度減列辦理少年 + 安置等經費401千元。 +6.辦理公證及提存業務經費155千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費985千元,與上年 + 度同。" +2019,3405619000,2514000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.3.1, +2019,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405620100,264974000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費244,595千元,較上年度增列 + 員額2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費1,185千元。 +2.基本行政工作維持費8,893千元,較上年 + 度減列水電費等19千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,486千元,較上 + 年度減列國內旅費等535千元。" +2019,3405621000,28198000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費8,323千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費656千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費7,004千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費904千 + 元。 +3.辦理民事執行業務經費7,233千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費708千 + 元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費247千 + 元,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費3,599千元,較上年度增列辦理少年 + 安置等經費107千元。 +6.辦理公證及提存業務經費101千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費1,691千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費22千元 + 。" +2019,3405629000,120000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.3.1, +2019,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405630100,318903000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費291,005千元,較上年度增列 + 員額5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費5,638千元。 +2.基本行政工作維持費10,196千元,較上年 + 度減列水電費等395千元。 +3.辦理司法行政業務經費17,702千元,較上 + 年度增列建物耐震補強等經費4,001千元 + 。" +2019,3405631000,28803000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費9,285千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費488千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費9,395千元,較上 + 年度減列義務辯護律師酬金等經費1,245 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費6,576千元,較上 + 年度減列辦理公務送達郵資等經費429千 + 元。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費556千 + 元,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費2,687千元,較上年度減列辦理少年 + 安置等經費312千元。 +6.辦理公證及提存業務經費156千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費148千元,與上年 + 度同。" +2019,3405639000,3905000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.3.1, +2019,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405640100,111856000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費98,611千元,較上年度增列伸 + 算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費2, + 846千元。 +2.基本行政工作維持費6,915千元,較上年 + 度減列水電費等69千元。 +3.辦理司法行政業務經費6,330千元,較上 + 年度減列辦公廳舍整修工程等經費3,818 + 千元。" +2019,3405641000,6544000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,020千元,較上 + 年度增列辦理消費者債務清理業務委外等 + 經費20千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,544千元,較上 + 年度增列法庭錄音委外轉譯費等45千元。 +3.辦理民事執行業務經費1,361千元,較上 + 年度增列辦理公務送達郵資等經費40千元 + 。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費51千元 + ,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費344千元,較上年度減列辦理少年安 + 置等經費186千元。 +6.辦理公證及提存業務經費154千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費70千元,與上年度 + 同。" +2019,3405649000,120000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.3.1, +2019,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.34.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405800100,244052000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費222,384千元,較上年度增列 + 員額2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費2,351千元。 +2.基本行政工作維持費10,298千元,較上年 + 度減列替代役宿舍租金等經費37千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,370千元,較上 + 年度減列辦理司法替代役勤務管理等經費 + 197千元。" +2019,3405801000,30819000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理少年及家事事件審理業務經費15,730 + 千元,較上年度減列購置辦公事務設備等 + 經費1,741千元。 +2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費15,089千元,較上年度增列辦理少年 + 安置等經費2,225千元。" +2019,3405809000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, +2019,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405900100,31424000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費29,091千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費1, + 730千元。 +2.基本行政工作維持費793千元,較上年度 + 增列公務車油料等經費44千元。 +3.辦理司法行政業務經費1,540千元,較上 + 年度增列電腦設備養護費等49千元。" +2019,3405901000,1177000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費160千元,與上年 + 度同。 +2.辦理刑事案件業務經費1,017千元,較上 + 年度減列義務辯護律師酬金等經費3千元 + 。" +2019,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.36.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405910100,87381000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費81,433千元,較上年度核實減 + 列人事費116千元。 +2.基本行政工作維持費2,706千元,較上年 + 度減列購置辦公廳室清潔用物品等經費14 + 7千元。 +3.辦理司法行政業務經費3,242千元,較上 + 年度增列購置文具紙張等經費70千元。" +2019,3405911000,5094000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費1,218千元,較上 + 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費11 + 0千���。 +2.辦理刑事案件業務經費1,896千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費646千元。 +3.辦理民事執行業務經費641千元,與上年 + 度同。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費216千 + 元,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費972千元,較上年度增列辦理少年安 + 置等經費295千元。 +6.辦理公證及提存業務經費47千元,與上年 + 度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費104千元,與上年 + 度同。" +2019,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3405930100,25850000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.38.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費23,472千元,較上年度增列伸 + 算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費1, + 145千元。 +2.基本行政工作維持費1,059千元,較上年 + 度減列公務車輛養護費等67千元。 +3.辦理司法行政業務經費1,319千元,較上 + 年度減列辦公廳舍整修工程等經費517千 + 元。" +2019,3405931000,1358000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.38.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費505千元,較上年 + 度增列辦理電子卷證委外掃描等經費210 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費494千元,較上年 + 度增列辦理電子卷證委外掃描等經費193 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 + 同。 +4.辦理少年及家事事件審理業務經費86千元 + ,與上年度同。 +5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 + 經費131千元,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費27千元,與上年 + 度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費34千元,與上年度 + 同。" +2019,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.38.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3506010100,343119000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費293,335千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費9,604千元。 +2.基本行政工作維持費37,877千元,較上年 + 度減列外牆修繕等經費155千元。 +3.資訊業務經費11,907千元,較上年度減列 + 全球資訊網改版更新等經費3,950千元。" +2019,3506011200,2055000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考銓議事業務經費950千元,較上年度增 + 列資料印製等經費165千元。 +2.考銓業務考察經費1,105千元,較上年度 + 減列國內考察及實地參訪等經費284千元 + 。" +2019,3506011300,864000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制作業及法規編印經費326千元,較上 + 年度減列資料印製等經費113千元。 +2.訴願審議及督導經費538千元,較上年度 + 增列專家學者出席費等65千元。" +2019,3506011400,11829000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 + 費4,046千元,較上年度增列早期證書存 + 根卡與登記卡掃描及建檔等經費2,060千 + 元。 +2.考銓施政業務審查及督導經費1,341千元 + ,較上年度減列通訊費等74千元。 +3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費3,913 + 千元,較上年度增列圖書、期刊資料購置 + 及考試院院史編印等經費1,435千元。 +4.考試及格人員服務及施政成果宣導經費71 + 8千元,較上年度減列資料印製等經費44 + 千元。 +5.考銓研究發展經費1,177千元,較上年度 + 增列專家學者撰稿等經費142千元。 +6.國際文官制度學術交流經費634千元,較 + 上年度減列資料印製等經費36千元。" +2019,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,3506100100,315107000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費287,702千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費9,864千元。 +2.基本行政工作維持費27,405千元,較上年 + 度減列汰換行政大樓空調冰水主機、國家 + 考場地下停車場漏水修繕及第三試務大樓 + 防水整修工程等經費24,647千元,增列汰 + 換行政大樓老舊水電管線、機電監控系統 + 控制器及發電機冷卻水塔等設備經費10,8 + 30千元,計淨減13,817千元。" +2019,3506101400,7082000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, +2019,3506109000,1080000,交通及運輸設備,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.3.1, +2019,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3506200100,408510000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費363,882千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 23,878千元。 +2.基本行政工作維持費20,469千元,較上年 + 度減列屋頂防水修繕工程等經費549千元 + 。 +3.資訊系統之使用及管理經費24,159千元, + 較上年度增列資訊軟硬體設備購置等經費 + 1,627千元。" +2019,3506200200,6044000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動人事法制及銓敘行政業務經費920千 + 元,較上年度減列法規編印等經費879千 + 元。 +2.人事法制、管理及銓敘業務經費5,124千 + 元,較上年度減列法制宣導活動及資料印 + 製等經費220千元。" +2019,3506209000,13648000,營建工程,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,5.3.3.1, +2019,3506209800,732000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,6106200300,246390000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員保險管理及監理業務經費1,071 + 千元,與上年度同。 +2.補助公教人員保險事務經費245,319千元 + ,較上年度增列19,719千元。" +2019,6306205800,9594000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.6,"本年度預算數9,594千元,係早期退休公教 +人員生活困難之三節照護金,較上年度減列 +2,274千元。" +2019,7606205300,23610977000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員退休給付經費22,765,556千元, + 較上年度減列優惠存款利息差額補助等經 + 費829,845千元。 +2.公務人員撫卹給付經費423,670千元,較 + 上年度增列11,470千元。 +3.公務人員殮葬補助經費38,285千元,較上 + 年度增列3,465千元。 +4.政務人員退職酬勞金給付經費318,868千 + 元,較上年度減列優惠存款利息差額補助 + 等經費37,550千元。 +5.公(政)務人員執行職務意外失能死亡慰問 + 金經費17,907千元,與上年度同。 +6.撥補政務人員退撫基金不足經費46,691千 + 元,較上年度增列866千元。" +2019,7706200600,2914000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.8.1, +2019,3506300100,155028000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費136,909千元,較上年度伸算 + 增列員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等 + 經費2,800千元。 +2.基本行政工作維持費18,119千元,較上年 + 度減列檔案室搬遷及整修等經費1,689千 + 元。" +2019,3506301100,1649000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, +2019,3506309000,1080000,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般建築及設備,考試支出,5.4.3.1, +2019,3506309800,1000000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3506400100,103016000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費85,735千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費7,536千元。 +2.基本行政工作維持費10,051千元,較上年 + 度減列保全及清潔管理維護等經費863千 + 元。 +3.資訊管理業務經費7,230千元,較上年度 + 減列各項資訊系統維護等經費1,224千元 + ,增列全球資訊網改版經費1,585千元, + 計淨增361千元。" +2019,3506401100,129418000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員考試錄取人員訓練經費72,212千 + 元,較上年度減列各項訓練課程教材印製 + 等經費1,319千元。 +2.公務人員晉升官等訓練經費48,689千元, + 較上年度減列辦理警佐警察人員晉升警正 + 官等訓練業務等經費2,358千元。 +3.公務人員培訓之國內外交流合作經費4,44 + 5千元,較上年度增列辦理國際交流活動 + 等經費819千元。 +4.公務人員終身學習經費2,498千元,較上 + 年度減列辦理公務人員閱讀推廣業務等經 + 費131千元。 +5.高階公務人員訓練經費1,397千元,較上 + 年度增列講座鐘點費等296千元。 +6.公務人員行政中立訓練經費177千元,較 + 上年度增列選務班講師授課鐘點費等104 + 千元。 +7.上年度文官學習科學發展計畫預算業已編 + 竣,所列2,600千元如數減列。" +2019,3506401200,61822000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費21,453千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費602千元。 +2.基本行政工作維持費10,628千元,較上年 + 度減列汰換空調設備經費3,850千元,增 + 列園區設施汰換及修繕工程等經費5,755 + 千元,計淨增1,905千元。 +3.資訊管理業務經費671千元,較上年度減 + 列網路設備等經費74千元。 +4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費19,7 + 73千元,較上年度增列辦理特種考試地方 + 政府公務人員基礎訓練業務等經費959千 + 元。 +5.中區公務人員晉升官等訓練經費9,297千 + 元,較上年度增列辦理薦升簡任官等訓練 + 業務等經費485千元。" +2019,3506409800,380000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,7706500100,41022000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費36,251千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費1,544千元。 +2.基本行政工作維持費4,771千元,較上年 + 度減列資訊軟硬體設備等經費726千元。" +2019,7706502100,4409000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數4,409千元,係辦理退撫基金 +監理業務所需經費,較上年度減列基金監理 +e化資訊平台建置等經費6,717千元。" +2019,7706509000,0,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般建築及設備,退休撫卹業務支出,5.6.3.1, +2019,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,7706600100,124855000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費113,009千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,533千元。 +2.基本行政工作維持費11,846千元,較上年 + 度增列汰換會議室視聽音響設備等經費3, + 343千元。" +2019,7706600600,45779000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金收支及保管之規劃經費45,460千元, + 較上年度減列6,039千元。其中基金業務 + 系統更新計畫總經費59,800千元,分3年 + 辦理,107年度已編列23,183千元,本年 + 度續編第2年經費17,194千元,較上年度 + 減列5,989千元。 +2.基金收繳及退撫給與之撥付經費319千元 + ,與上年度同。" +2019,7706609000,1080000,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般建築及設備,退休撫卹業務支出,5.7.3.1, +2019,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3607010100,711057000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費656,033千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費43,780千元。 +2.基本行政工作維持費37,030千元,較上年 + 度增列陳訴書狀與調查案件等郵資及辦公 + 物品等經費1,135千元。 +3.資訊管理經費17,994千元,較上年度增列 + 資訊系統維護費等2,921千元。" +2019,3607010300,8895000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.議事行政經費4,686千元,較上年度增列 + 影印機租金等766千元。 +2.國際監察事務活動經費4,209千元,與上 + 年度同。" +2019,3607010900,19715000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查巡察業務經費18,257千元,較上年度 + 增列辦理巡察業務之調查報告彙編等經費 + 1,341千元。 +2.委員國外考察經費1,458千元,與上年度 + 同。" +2019,3607011200,9016000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公職人員財產申報經費5,130千元,較上 + 年度增列申報作業講習差旅費30千元。 +2.政治獻金申報經費2,830千元,較上年度 + 減列國內旅費56千元。 +3.利益衝突迴避及遊說經費1,056千元,較 + 上年度增列法令宣導等經費6千元。" +2019,3607019000,22740000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, +2019,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2019,3607100100,958725000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費912,512千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費27,178千元。 +2.基本行政工作維持費37,334千元,較上年 + 度增列辦公廳舍耐震詳評作業經費等607 + 千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費8, + 879千元,較上年度減列雲林縣與花蓮縣 + 審計室辦公廳舍污水下水道接管工程等經 + 費3,706千元,增列澎湖縣審計室鐵捲門 + 工程等經費4,600千元,計淨增894千元。" +2019,3607101000,33037000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央政府審計工作經費30,262千元,較上 + 年度增列國際審計技術交流論壇研討會等 + 經費599千元。 +2.審計訓練經費2,775千元,與上年度同。" +2019,3607102000,9666000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數9,666千元,係各縣市地方審 +計工作經費,與上年度同。" +2019,3607109000,57670000,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, +2019,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,3607600100,66439000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費63,908千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費257千元。 +2.基本行政工作維持費2,281千元,較上年 + 度增列通訊費等62千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費25 + 0千元,較上年度減列汰換差勤設備等經 + 費15千元。" +2019,3607601000,1913000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數1,913千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2019,3607609800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3607620100,58528000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費56,577千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費2,500千元。 +2.基本行政工作維持費1,271千元,與上年 + 度同。 +3.辦公事務設備汰換及廁所整修工程680千 + 元,較上年度增列廁所整修工程經費480 + 千元。" +2019,3607621000,1800000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,800千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2019,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3607630100,45002000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費43,490千元,較上年度減列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費770千 + 元。 +2.基本行政工作維持費1,274千元,與上年 + 度同。 +3.辦公事務設備汰換經費238千元,較上年 + 度減列汰換監視及差勤系統等經費27千元 + 。" +2019,3607631000,940000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數940千元,係執行審計工作所 +需經費,與上年度同。" +2019,3607639800,80000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3607640100,58334000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費56,616千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費1,197千元。 +2.基本行政工作維持費1,528千元,與上年 + 度同。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費19 + 0千元,較上年度減列汰換冷氣機及影印 + 機等經費70千元。" +2019,3607641000,1452000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,452千元,係執行審計工作 +所需經費,較上年度減列差旅費等62千元。" +2019,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3607660100,61105000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費58,421千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費2,129千元。 +2.基本行政工作維持費1,774千元,與上年 + 度同。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費91 + 0千元,較上年度增列汰換電梯零組件等 + 經費640千元。" +2019,3607661000,1606000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,606千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2019,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3607700100,70733000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費67,883千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費1,959千元。 +2.基本行政工作維持費2,650千元,與上年 + 度同。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費20 + 0千元,較上年度減列升降機修護工程等 + 經費70千元。" +2019,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.8.2,"本年度預算數1,538千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2019,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3708010100,1423360000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,345,039千元,較上年度增 + 列撥補勞工退休準備金專戶差額及伸算調 + 整待遇等經費21,598千元。 +2.基本行政工作維持經費69,837千元,較上 + 年度增列辦公大樓電梯分攤款等經費9,64 + 0千元。 +3.統計業務專案計畫經費4,328千元,較上 + 年度減列辦理內政統計系統增修等經費53 + 9千元。 +4.綜合規劃業務專案計畫經費4,156千元, + 較上年度減列研究發展、管制考核、動員 + 會報、國會及新聞聯繫等經費638千元。" +2019,3708011000,836093000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方制度與自治督導經費1,244千元,較 + 上年度減列補助學校及學術研究機構辦理 + 地方自治業務研討會等經費25千元。 +2.公民參政經費1,073千元,較上年度減列 + 辦理選舉罷免制度、政治獻金、遊說規範 + 等法制規劃經費307千元。 +3.禮制及二二八國家紀念館事務經費65,732 + 千元,較上年度減列辦理言論自由日紀念 + 活動等經費1,088千元,增列補助二二八 + 事件賠償金14,670千元,計淨增13,582千 + 元。 +4.政黨政治經費536,902千元,較上年度增 + 列依政黨法規定編列之政黨補助金等經費 + 536,143千元。 +5.宗教事務推動與發展經費8,875千元,較 + 上年度減列辦理推展臺灣宗教文化活動及 + 增修編譯宗教文化宣導資料等經費2,711 + 千元。 +6.地方行政工作經費10,410千元,較上年度 + 減列145,841千元,包括: + (1)督導地方行政業務、推動公共造產及 + 調解行政業務等經費2,330千元,較上 + 年度增列381千元。 + (2)補助鄉鎮市辦理公共造產工作績優等 + 經費8,080千元,較上年度減列1,426千 + 元。 + (3)上年度健全地方發展均衡基礎建設計 + 畫預算業已編竣,所列144,796千元如 + 數減列。 +7.殯葬管理經費174,357千元,較上年度增 + 列16,967千元,包括: + (1)辦理殯葬管理業務宣導及捐助辦理殯 + 葬相關研究及活動等經費3,062千元, + 較上年度增列872千元。 + (2)原住民及花東離島地區殯葬設施改善 + 計畫總經費733,000千元,分4年辦理, + 107年度已編列155,200千元,本年度續 + 編第2年經費171,295千元,較上年度增 + 列16,095千元。 +8.協助民間各界辦理國家重大慶典經費37,5 + 00千元,與上年度同。" +2019,3708011500,377767000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導改進戶籍行政經費1,144千元,較上 + 年度減列戶政日活動等經費202��元。 +2.加強改進國籍行政經費481千元,與上年 + 度同。 +3.辦理戶籍人口統計經費628千元,較上年 + 度減列編印全國姓名統計分析等經費111 + 千元。 +4.推行人口政策經費1,039千元,較上年度 + 減列編印人口政策資料彙集冊數等經費12 + 5千元。 +5.戶役政資訊作業及管理經費148,544千元 + ,較上年度減列戶役政機房維護等經費6, + 903千元。 +6.戶政人員之培訓經費1,000千元,較上年 + 度減列辦理研討會等經費176千元。 +7.戶役政綠色便民及資安強化計畫總經費55 + 3,530千元,分3年辦理,106至107年度已 + 編列328,599千元,本年度續編最後1年經 + 費224,931千元,較上年度減列28,998千 + 元。" +2019,3708012500,250366000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, +2019,3708012700,468226000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費2,273千元,較上年 + 度減列辦理國土測繪中心研考及管理等經 + 費401千元。 +2.測繪控制點管理維護經費3,486千元,較 + 上年度減列辦理衛星追蹤站、臺灣水準原 + 點及測繪控制點維護等經費615千元。 +3.資料供應及受託測量經費14,618千元,較 + 上年度減列辦理法院及檢察署囑託鑑測工 + 作等經費158千元。 +4.國土測繪圖資更新及維運計畫-土地測量 + 總經費1,133,500千元,分5年辦理,105 + 至107年度已編列571,755千元,本年度續 + 編第4年經費216,615千元,較上年度增列 + 33,273千元。 +5.新增多元測繪科技整合應用計畫經費15,1 + 38千元。 +6.新增地籍圖重測後續計畫第2期計畫總經 + 費1,185,207千元,分4年辦理,本年度編 + 列第1年經費220,692千元,分配本科目編 + 列216,096千元。 +7.上年度辦理地籍圖重測後續計畫業已編竣 + ,所列225,875千元如數減列。 +8.上年度辦理測繪科技發展計畫預算業已編 + 竣,所列15,138千元如數減列。" +2019,3708012800,9901000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費3,648千元,較上年 + 度增列黎明辦公區管理費及保全費等673 + 千元。 +2.規劃設計監工業務經費6,253千元,較上 + 年度減列辦理全球資訊網網站增修及資訊 + 設備維護等經費1,916千元。" +2019,3708013000,229630000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃及推動辦公室電腦化作業經費33,852 + 千元,較上年度減列辦理資安作業等經費 + 5,331千元,增列資訊中心房屋結構補強 + 經費6,498千元,計淨增1,167千元。 +2.行政資訊系統開發及維護處理經費11,968 + 千元,較上年度減列線上簽核公文管理資 + 訊系統維護等經費3,454千元。 +3.內政圖資整合應用計畫總經費436,500千 + 元,分5年辦理,105至107年度已編列199 + ,293千元,本年度續編第4年經費47,040 + 千元,較上年度減列31,013千元。 +4.內政部多元憑證創新計畫總經費313,900 + 千元,分4年辦理,106至107年度已編列9 + 5,092千元,本年度續編第3年經費43,634 + 千元,較上年度減列219千元。 +5.內政跨域服務整合計畫總經費603,000千 + 元,分3年辦理,107年度已編列94,157千 + 元,本年度續編第2年經費93,136千元, + 較上年度減列1,021千元。" +2019,3708019000,0,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.8.1, +2019,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2019,6108013700,20425715000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農民保險業務經費20,424,477千元,較上 + 年度減列補助農民參加農民健康保險經費 + 93,367千元、補助農民參加全民健康保險 + 經費629,736千元及彌補農民健康保險虧 + 損等經費280,639千元。 +2.農民保險監理業務經費1,238千元,較上 + 年度減列農民健康保險監理委員會行政業 + 務等經費239千元。" +2019,6308013500,45372000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 + 費37,500千元,較上年度增列補助人民團 + 體辦理各項重要紀念節慶及業務活動等經 + 費29,685千元。 +2.健全職業團體組織經費940千元,較上年 + 度減列辦理職業團體會務輔導及研習等經 + 費32千元。 +3.健全合作社場組織經費2,830千元,較上 + 年度減列補助合作社(場)充實營運設備等 + 經費626千元。 +4.強化合作事業輔導經費4,102千元,較上 + 年度減列辦理研討會及補助推展各類合作 + 社、儲蓄互助社、平民銀行專案計畫等經 + 費1,151千元。" +2019,5608112000,192264000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 + 41,601千元,較上年度減列辦理國家公園 + 環境教育推動計畫等經費9,813千元。 +2.時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資整合 + 應用計畫(105-109年)-因應氣候變遷 + 調適策略之智慧國家公園資料庫及系統規 + 劃建置計畫總經費35,000千元,分5年辦 + 理,105至107年度已編列12,940千元,本 + 年度續編第4年經費8,000千元,較上年度 + 增列資訊服務經費3,060千元。 +3.都會公園管理與維護經費57,450千元,較 + 上年度減列高雄及台中都會公園公共設施 + 維護等經費566千元。 +4.健全國家公園保護區系統之資源調查及經 + 營管理計畫經費1,000千元,較上年度減 + 列經營管理計畫等經費2,201千元。 +5.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計 + 畫經費84,213千元,較上年度減列辦理壽 + 山國家自然公園內各項服務設施整建維護 + 相關設計與工程等經費7,549千元。" +2019,5608113000,241989000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, +2019,5608118100,97393000,國土永續發展基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,農業支出,7.2.3.1, +2019,5708110100,1617729000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,566,178千元,較上年度伸 + 算增列調整待遇等經費31,011千元。 +2.基本行政工作維持費40,386千元,較上年 + 度增列一般行政事務等經費4,991千元。 +3.營建資訊系統開發管理與維護經費11,165 + 千元,較上年度減列資訊軟硬體設備等經 + 費655千元。" +2019,5708111000,2235429000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 + 擬審議、規劃管理經費25,592千元,較上 + 年度淨減1,168千元,包括: + (1)研擬國土、區域發展政策與土資場及 + 營建餘土資訊等經費13,755千元,較上 + 年度減列委託辦理非都市土地分區制定 + 檢討變更作業等經費6,999千元。 + (2)海岸環境營造計畫(104-109年)-海 + 岸規劃及資料庫建置計畫總經費57,000 + 千元,分6年辦理,104至107年度已編 + 列39,750千元,本年度續編第5年經費8 + ,437千元,較上年度增列5,687千元。 + (3)時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資 + 整合應用計畫(105-109年)—環境敏 + 感地區查詢單一窗口計畫總經費16,500 + 千元,分5年辦理,105至107年度已編 + 列9,256千元,本年度續編第4年經費3, + 400千元,較上年度增列144千元。 +2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 + 建設經費1,685千元,較上年度減列562千 + 元。 +3.住宅計畫、住宅政策之推動及建築開發經 + 理業輔導管理經費2,030,649千元,較上 + 年度減列734千元,包括: + (1)辦理住宅需求動向調查等經費2,210千 + 元,較上年度減列734千元。 + (2)撥補住宅基金興辦社會住宅政策2,028 + ,439千元,與上年度同。 +4.推動建築許可施工管理及使用維護等工作 + 經費55,261千元,較上年度淨增718千元 + ,包括: + (1)辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維 + 護、諮詢、操作訓練及系統開發工作等 + 經費4,097千元,較上年度減列84千元 + 。 + (2)永續智慧城市-智慧綠建築與社區推 + 動方案(105-108年)總經費103,939千 + 元,分4年辦理,105至107年度已編列7 + 5,027千元,本年度續編最後1年經費28 + ,912千元,較上年度增列785千元。 + (3)第五階段電子化政府計畫-數位政府 + (106-109年)-數位建築創新應用服 + 務建置計畫總經費74,660千元,分4年 + 辦理,106至107年度已編列43,235千元 + ,本年度續編第3年經費22,252千元, + 較上年度增列17千元。 +5.辦理建築師管理與輔導工作經費7,434千 + 元,較上年度減列捐助中華民國建築師公 + 會全國聯合會辦理APEC建築師計畫及中華 + 台北監督委員會相關作業等經費1,205千 + 元。 +6.執行維護公共安全方案及公寓大廈和社區 + 管理經費3,884千元,較上年度減列建築 + 物實施耐��能力評估及補強方案等經費23 + 5千元。 +7.推動市區道路管理及辦理公共設施保留地 + 等業務經費1,860千元,較上年度減列代 + 辦工程賠償等經費521千元。 +8.辦理共同管道等業務管理經費82,423千元 + ,較上年度減列1,360千元,包括: + (1)辦理共同管道等業務管理經費25千元 + ,較上年度減列855千元。 + (2)時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資 + 整合應用計畫(105-109年)-公共設 + 施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫 + 總經費460,000千元,分5年辦理,105 + 至107年度已編列239,703千元,本年度 + 續編第4年經費82,398千元,較上年度 + 減列505千元。 +9.振興建築投資業減輕購屋者利息負擔經費 + 2,175千元,較上年度減列727千元,包括 + : + (1)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 + 息補貼555千元,較上年度減列185千元 + 。 + (2)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 + 人負擔之利息差額157千元,較上年度 + 減列53千元。 + (3)辦理莫拉克颱風受災戶住宅補貼方案1 + ,463千元,較上年度減列489千元。 +10.都市計畫與營建行政經費24,466千元, + 較上年度增列委託地方政府辦理營造業登 + 記業務等經費1,170千元。 +11.上年度辦理城鎮風貌型塑整體計畫預算 + 業已編竣,所列438,037千元如數減列。" +2019,5708112100,133887000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費7,208千元,較上年 + 度減列資訊操作維護費等1,069千元。 +2.城鄉發展經費2,376千元,較上年度減列 + 委託辦理全國國土計畫、都會區域計畫檢 + 討推動等經費792千元。 +3.區域規劃經費9,740千元,較上年度減列 + 補助地方政府辦理養生休閒及人才東移推 + 動計畫等經費10,097千元。 +4.國家重要濕地復育經費89,663千元,較上 + 年度減列委託(任)地方政府及機關辦理 + 重要濕地經營管理等經費30,688千元。 +5.新增時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資 + 整合應用計畫-國土規劃暨土地使用分區 + 資料庫擴充維運計畫總經費21,000千元, + 分2年辦理,本年度編列第1年經費10,400 + 千元。 +6.新增落實智慧國土-國土測繪圖資更新及 + 維運計畫-國土利用監測整合總經費32,0 + 00千元,分2年辦理,本年度編列第1年經 + 費14,500千元。 +7.上年度辦理都市計畫書圖重製暨整合應用 + 計畫(103-107年)預算業已編竣,所列5 + 7,810千元如數減列。" +2019,5708119000,1900000,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.7.1, +2019,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.8,仍照上年度預算數編列。 +2019,5808115500,5729831000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路 + )(104-111年)總經費47,047,300千元 + ,分8年辦理,104至107年度已編列22,60 + 7,907千元,本年度續編第5年經費5,725, + 430千元,較上年度增列366,214千元。 +2.市區道路發展及研究考核經費4,401千元 + ,較上年度減列1,468千元。" +2019,7108114000,12680473000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.污水下水道第五期建設計畫(104-109年 + )總經費92,712,000千元,分6年辦理,1 + 04至107年度已編列48,274,925千元,本 + 年度續編第5年經費12,670,512千元,較 + 上年度增列118,403千元。 +2.推動下水道工程建設經費9,961千元,較 + 上年度增列分攤精進氣象雷達與災防預警 + 計畫之維護管理、推廣與其他氣象災防資 + 訊服務等經費7,805千元。" +2019,3808210100,15911463000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,警政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,855,784千元,較上年度伸 + 算增列調整待遇等經費610,956千元。 +2.基本行政工作維持費55,679千元,較上年 + 度減列辦公用水電等經費1,235千元。" +2019,3808211000,994206000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,警政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.強化警備應變措施、社會治安維護及國際 + 警察合作經費503,887千元,較上年度減 + 列警察機關執行大型活動或重要勤務人員 + 獎勵金等34,422千元,增列第15任總統副 + 總統暨第10屆立法委員選舉治安維護專案 + 期前整備工作等經費49,325千元��計淨增 + 14,903千元。 +2.交通安全維護及交通秩序規劃經費7,053 + 千元,較上年度減列替代役交通助理人員 + 專業訓練等經費450千元。 +3.端正警察風紀與激勵員警士氣及強化各警 + 察單位內部管理經費130,843千元,較上 + 年度減列因公傷殘、殉職醫療照護及安置 + 就養金等經費2,332千元。 +4.強化警用裝備、車輛等後勤業務經費129, + 302千元,較上年度減列精實警察制服方 + 案等經費394,001千元,增列汰補員警執 + 勤及訓練用子彈等經費43,535千元,計淨 + 減350,466千元。 +5.強化警政婦幼安全及推動社區治安業務經 + 費43,458千元,較上年度減列推動社區治 + 安計畫等經費7,425千元。 +6.警察業務管理經費10,192千元,較上年度 + 減列汰換特殊任務警力用震撼手榴彈等經 + 費2,715千元。 +7.加強警察教育訓練業務經費58,114千元, + 較上年度減列常年訓練、心理諮商輔導及 + 終身學習業務等經費3,532千元。 +8.電子處理警政資料經費111,357千元,較 + 上年度減列資安設備維護暨技術服務等經 + 費5,794千元。" +2019,3808211200,241354000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,警政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.警察通訊所辦理有線及無線電訊電路工作 + 經費76,008千元,較上年度淨減3,834千 + 元,包括: + (1)基本行政工作維持與有線及無線電訊 + 業務工作經費54,282千元,較上年度減 + 列未經銓敘退休人員優惠存款利息差額 + 補貼及汰換車輛等經費16,867千元,增 + 列汰換局級交換機及不斷電系統等經費 + 5,217千元,計淨減11,650千元。 + (2)新增警察執法設備及效能提升方案- + 警通網路效能提升計畫總經費213,000 + 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 + 費21,726千元。 + (3)上年度辦理警政發展方案(第2期)- + 提升警用通訊系統效能計畫預算業已編 + 竣,所列13,910千元如數減列。 +2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 + 及零組件製造業務經費5,471千元,較上 + 年度減列汰換投影機及精實警察制服方案 + 等經費537千元,增列汰換個人電腦、網 + 域名稱及網路協定管理系統等經費732千 + 元,計淨增195千元。 +3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 + 經費67,845千元,較上年度減列臺本部大 + 樓建築物耐震能力補強工程及汰換電子公 + 文管理系統等經費80,024千元,增列臺東 + 發射站廣播發射系統重建等經費22,434千 + 元,計淨減57,590千元。 +4.民防指揮管制所辦理防情管制業務及通信 + 設施工作經費23,742千元,較上年度減列 + 中央遙控警報系統維護及精實警察制服方 + 案等經費3,986千元,增列汰換監視錄影 + 系統及全球資訊網改版建置等經費2,237 + 千元,計淨減1,749千元。 +5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費48 + ,355千元,較上年度減列精實警察制服方 + 案及汰換車輛等經費16,602千元,增列搬 + 遷進駐南港車站糧倉大樓室內裝修等經費 + 24,369千元,計淨增7,767千元。 +6.高雄港務警察總隊辦理高雄港區治安維護 + 工作經費6,623千元,較上年度減列文康 + 活動及精實警察制服方案等經費4,240千 + 元,增列退休退職人員三節慰問金及房屋 + 建築修繕等經費1,213千元,計淨減3,027 + 千元。 +7.臺中港務警察總隊辦理臺中港及麥寮工業 + 專用港港區治安維護工作經費5,080千元 + ,較上年度減列精實警察制服方案及汰換 + 印表機等經費2,274千元,增列房屋建築 + 修繕及汰換洗衣機等經費735千元,計淨 + 減1,539千元。 +8.基隆港務警察總隊辦理基隆港區治安維護 + 工作經費4,776千元,較上年度減列文康 + 活動及精實警察制服方案等經費3,202千 + 元,增列房屋建築修繕及員工健康檢查等 + 經費759千元,計淨減2,443千元。 +9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港及和平工業 + 專用港港區治安維護工作經費3,454千元 + ,較上年度減列精實警察制服方案及汰換 + 車輛等經費1,881千元,增列房屋建築修 + 繕及汰換冷氣機等經費397千元,計淨減1 + ,484千元。" +2019,3808211300,452983000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,警政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.保安警察第一總隊辦理警力派遣、訓練、 + 警戒及秩序維護業務等經費207,764千元 + ,較上年度淨減82,265千元,包括: + (1)基本行政工作業務與保安警察業務相 + 關維運工作等經費160,333千元,較上 + 年度減列精實警察制服方案及石牌營區 + 自強樓耐震補強等��費102,135千元, + 增列石牌營區中正樓耐震補強等經費35 + ,708千元,計淨減66,427千元。 + (2)維安特勤隊武器裝備精進改善中程計 + 畫總經費291,898千元,分4年辦理,10 + 7年度已編列63,269千元,本年度續編 + 第2年經費47,431千元,較上年度減列1 + 5,838千元。 +2.保安警察第二總隊刑事警察大隊辦理查緝 + 盜版、仿冒及保護智慧財產權業務等經費 + 19,667千元,較上年度減列精實警察制服 + 方案及汰換車輛等經費7,245千元,增列 + 汰換個人及筆記型電腦等經費1,409千元 + ,計淨減5,836千元。 +3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 + 經費32,586千元,較上年度減列汰購海運 + 貨櫃檢查儀、精實警察制服方案及汰換車 + 輛等經費291,988千元,增列辦公廳舍補 + 強修復工程及刑事辦案等經費6,575千元 + ,計淨減285,413千元。 +4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 + 警戒及秩序維護業務等經費20,849千元, + 較上年度減列汰換車輛、精實警察制服方 + 案及行政大樓耐震補強等經費63,117千元 + ,增列宿舍拆除及鋪設柏油路面工程等經 + 費3,829千元,計淨減59,288千元。 +5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 + 警戒及秩序維護業務等經費26,599千元, + 較上年度減列精實警察制服方案及汰換車 + 輛等經費27,042千元,增列汰換岡山營區 + 仁愛樓餐廳箱型冷氣機及冷卻水塔等經費 + 2,576千元,計淨減24,466千元。 +6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 + 及中央憲政機關駐衛業務等經費100,917 + 千元,較上年度減列精實警察制服方案及 + 瑞光駐地耐震補強等經費24,642千元,增 + 列第15任總統副總統暨第10屆立法委員選 + 舉治安維護專案期前整備工作等經費12,1 + 80千元,計淨減12,462千元。 +7.保安警察第七總隊辦理維護派駐機關安全 + 執行專責任務等經費44,601千元,較上年 + 度減列精實警察制服方案及汰換車輛等經 + 費29,514千元,增列汰換個人電腦及印表 + 機等經費3,640千元,計淨減25,874千元 + 。" +2019,3808211400,213221000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,警政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費22,084千元,較上年 + 度減列房屋建築養護等經費2,569千元。 +2.維持交通秩序及安全經費191,137千元, + 較上年度淨減50,812千元,包括: + (1)交通秩序及安全工作經費168,475千元 + ,較上年度減列精實警察制服方案等經 + 費20,151千元,增列交通違規案件舉發 + 作業資料處理委外等經費4,422千元, + 計淨減15,729千元。 + (2)新增汰換呼氣酒精測試器、辦理第六 + 、第七公路警察大隊辦公室建築物結構 + 修復及消防設施改善工程等經費22,662 + 千元。 + (3)上年度辦理第二、第三公路警察大隊 + 女警備勤室及廁所修繕工程、汰換偵防 + 車5輛及巡邏車21輛等預算業已編竣, + 所列57,745千元如數減列。" +2019,3808211500,689666000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,警政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費75,628千元,較上年 + 度減列各項雜支等經費7,286千元。 +2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費42,984千 + 元,較上年度增列指紋電腦系統及活體掃 + 描設備維護等經費2,952千元。 +3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費13 + ,806千元,較上年度減列赴國外偵辦跨境 + 電信詐欺相關案件派員出國旅費等859千 + 元。 +4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費16,3 + 69千元,較上年度增列新興毒品檢驗及尿 + 液檢驗所需耗材與儀器維護等經費4,651 + 千元。 +5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 + 143,687千元,較上年度減列刑事辦案工 + 作費等6,907千元,增列推動「禁止酷刑 + 及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處 + 罰公約」所需經費等5,440千元,計淨減1 + ,467千元。 +6.辦理刑事偵防綜合業務經費96,029千元, + 較上年度減列精實警察制服方案等經費7, + 115千元。 +7.充實刑事警察設備經費98,465千元,較上 + 年度淨減10,374千元,包括: + (1)購置刑事、鑑識偵防器材及辦公事務 + 設備等經費6,659千元,較上年度增列5 + 91千元。 + (2)新增警察執法設備及效能提升方案- + 涉案車輛行車紀錄雲端創新應用發展計 + 畫總經費49,000千元,分4年辦理,本 + 年度編列第1年經費9,125千元。 + (3)新增警察執法設備及效能提升方案- + 鑑識及防爆效能推升計畫總經費89,000 + 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 + 費26,500千元。 + (4)新增資安旗艦計畫-精進刑事科技能 + 量計畫(區塊鏈及虛擬貨幣分析研究) + 經費13,235千元。 + (5)新增資安旗艦計畫-精進刑事科技能 + 量計畫(精進資安事件偵查能量)經費 + 20,084千元。 + (6)新增建置「禁止酷刑及其他殘忍不人 + 道或有辱人格之待遇或處罰公約」網站 + 經費2,350千元。 + (7)新增建置「糾纏行為防制法」受理報 + 案網路平臺經費1,780千元。 + (8)新增指紋活體掃描中心端設備升級經 + 費9,900千元。 + (9)新增建置資料萃取轉置載入(ETL)平臺 + 功能與應用程式介面(API)及相關刑事 + 資訊系統功能擴充、汰換個人電腦等經 + 費8,832千元。 + (10)上年度辦理精進鑑識及防爆設備計畫 + 、氣相層析質譜儀、核磁共振儀、手持 + 式光譜儀及防爆衣等預算業已編竣,所 + 列102,771千元如數減列。 +8.建置新世代行動網路App偵查相關系統中 + 程計畫總經費490,000千元,分3年辦理, + 107年度已編列108,960千元,本年度續編 + 第2年經費184,074千元,較上年度增列75 + ,114千元。 +9.新增警察執法設備及效能提升方案-強化 + 數位跡證鑑析能力計畫總經費31,000千元 + ,分3年辦理,本年度編列第1年經費18,6 + 24千元。" +2019,3808211600,1872766000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,警政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政及教務工作維持費56,952千元, + 較上年度減列未經銓敘退休人員優惠存款 + 利息差額補貼等經費3,082千元。 +2.基本教學訓輔工作經費172,436千元,較 + 上年度淨增25,674千元,包括: + (1)辦理教學訓輔工作經費82,212千元, + 較上年度減列學生書籍印製費3,998千 + 元,增列學生體康活動等經費3,140千 + 元,計淨減858千元。 + (2)臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建 + 工程中程個案計畫總經費581,287千元 + ,分5年辦理,106至107年度已編列18, + 163千元,本年度續編第3年經費84,403 + 千元,較上年度增列67,240千元。 + (3)新增汰換個人電腦及教室投影機等經 + 費5,821千元。 + (4)上年度辦理親民樓耐震補強、電梯設 + 備更新及汰換電腦教室個人電腦等預算 + 業已編竣,所列46,529千元如數減列。 +3.學生公費1,631,576千元,較上年度減列 + 學生生活津貼、主副食費及精實警察制服 + 方案等經費350,556千元。 +4.辦理招生考試工作經費11,802千元,較上 + 年度減列各項招生試務費186千元。" +2019,3808219000,19564000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,警政支出,7.3.8.1, +2019,3808219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,警政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 +2019,3808410100,600740000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,警政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費585,042千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費18,355千元。 +2.基本行政工作維持費15,698千元,較上年 + 度減列退休人員優惠存款利息差額補貼等 + 經費4,190千元。" +2019,3808410200,540882000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,警政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教務行政及警察博物館工作維持經費5,85 + 6千元,較上年度減列編印警學叢刊等經 + 費269千元。 +2.教學訓輔基本工作維持經費128,767千元 + ,較上年度增列老舊建築物耐震能力補強 + 等經費13,518千元。 +3.出國研究及出席國際會議經費318千元, + 較上年度減列刑事鑑識教學研究出國培訓 + 計畫等經費137千元。 +4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 + 經費25,591千元,較上年度增列射擊與體 + 技教學訓練等經費1,841千元。 +5.員警升(在)職暨特考班教育訓練及生活 + 管理經費102,468千元,較上年度新增辦 + 理司法院釋字第760號班期伙食費及訓練 + 等經費53,785千元。 +6.學生公費271,325千元,較上年度增列學 + 生生活津貼等經費6,098千元。 +7.鑑定工作業務經費392千元,較上年度減 + 列辦理鑑定工作費99千元。 +8.辦理招生考試工作經費6,165千元,較上 + 年度增列試務經費38千元。" +2019,3808419000,59818000,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,警政支出,7.4.3.1, +2019,3808419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,警政支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3708510100,772528000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支��,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費721,849千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費20,554千元。 +2.基本行政工作維持費50,679千元,較上年 + 度減列地方消防人員因公傷殘、死亡慰問 + 金及撫卹等經費12,061千元。" +2019,3708511000,900183000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強災害管理工作經費178,272千元,較 + 上年度淨增62,488千元,包括: + (1)辦理各類災害預防、防災、逃生媒體 + 宣導等經費20,025千元,較上年度減列 + 中央災害應變中心中部備援中心維運等 + 經費561千元。 + (2)災害防救深耕第3期計畫總經費551,17 + 7千元,分5年辦理,107年度已編列95, + 198千元,本年度續編第2年經費111,12 + 7千元,較上年度增列15,929千元。 + (3)新增中央災害應變中心作業空間暨環 + 境設備調整更新計畫總經費140,638千 + 元,分2年辦理,本年度編列第1年經費 + 47,120千元。 +2.加強火災預防與危險物品管理工作經費75 + ,233千元,較上年度減列2,281千元,包 + 括: + (1)辦理各級消防機關消防安全檢查人員 + 專業講習及購置火災現場勘查鑑定儀器 + 等經費11,085千元,較上年度減列辦理 + 督導、考核所需國內旅費等2,281千元 + 。 + (2)辦理液化石油氣新出廠容器及一般爆 + 竹煙火登錄、型式認可、個別認可及合 + 格標示印製核發等經費64,148千元,與 + 上年度同。 +3.加強救災救護工作經費291,720千元,較 + 上年度淨減9,168千元,包括: + (1)辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓 + 練及購置救護裝備等經費24,946千元, + 較上年度減列辦理災害搶救及救護教官 + 班訓練等經費4,087千元。 + (2)提升119勤務指揮派遣系統功能計畫總 + 經費196,056千元,分2年辦理,107年 + 度已編列103,266千元,本年度續編最 + 後1年經費92,790千元,較上年度減列1 + 0,476千元。 + (3)精進消防救災裝備器材計畫總經費282 + ,801千元,分4年辦理,105至107年度 + 已編列206,086千元,本年度續編最後1 + 年經費76,715千元,較上年度增列1,47 + 9千元。 + (4)義消組織充實人力與裝備器材計畫總 + 經費321,817千元,分5年辦理,106至1 + 07年度已編列131,544千元,本年度續 + 編第3年經費97,269千元,較上年度增 + 列3,916千元。 +4.加強防救災資通訊工作經費134,694千元 + ,較上年度減列46,351千元,包括: + (1)辦理防救災資通訊系統、衛星及微波 + 通訊系統維護等經費100,176千元,較 + 上年度減列辦理防救災專用衛星及微波 + 通訊系統維運等經費9,816千元。 + (2)救災雲賡續計畫總經費395,493千元, + 分4年辦理,106至107年度已編列109,0 + 45千元,本年度續編第3年經費34,518 + 千元,較上年度減列36,535千元。 +5.加強消防訓練中心工作經費181,874千元 + ,較上年度淨增66,973千元,包括: + (1)辦理消防役訓練、擴大消防及義消人 + 員實火專業訓練等經費39,710千元,較 + 上年度減列辦理防災模擬訓練設施維護 + 等經費8,040千元。 + (2)消防署訓練中心充實建置計畫總經費9 + 14,129千元,分6年辦理,104至107年 + 度已編列622,862千元,本年度續編第5 + 年經費142,164千元,較上年度增列75, + 013千元。 +6.加強特種搜救工作經費38,390千元,較上 + 年度淨增22,389千元,包括: + (1)辦理基礎及進階搜救訓練等經費13,56 + 6千元,較上年度減列急流救生訓練及 + 車輛養護等經費2,435千元。 + (2)新增提升我國人道救援能力計畫總經 + 費129,667千元,分5年辦理,本年度編 + 列第1年經費24,824千元。" +2019,3708512000,2621000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基隆港務消防業務963千元,較上年度減 + 列未經銓敘退休人員利息差額補貼163千 + 元,增列辦公廳舍維護等經費193千元, + 計淨增30千元。 +2.臺中港務消防業務436千元,較上年度增 + 列辦公廳舍維護等經費135千元。 +3.高雄港務消防業務875千元,較上年度減 + 列未經銓敘退休人員利息差額補貼80千元 + ,增列辦公廳舍維護等經費348千元,計 + 淨增268千元。 +4.花蓮港務消防業務347千元,較上年度增 + 列辦公廳舍維護等經費24千元。" +2019,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3708550100,187446000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費185,510千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費6,023千元。 +2.基本行政工作維持費1,936千元,較上年 + 度減列水電及通訊等經費342千元。" +2019,3708551000,2668243000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.徵兵處理經費268,484千元,較上年度減 + 列補助地方政府辦理役男體複檢等經費8, + 443千元。 +2.役政人員培訓計畫經費351千元,較上年 + 度減列辦理役政及替代役業務人員訓練、 + 講習等經費62千元。 +3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 + 救助經費147,660千元,較上年度減列常 + 備役役男暨其家屬生活扶慰助等經費6,47 + 8千元。 +4.兵役宣導工作經費1,517千元,較上年度 + 減列辦理役政宣導等經費318千元。 +5.辦理替代役工作經費2,250,231千元,較 + 上年度減列替代役役男薪給、主副食及保 + 險等經費1,122,876千元。" +2019,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3708580100,3270525000,無細項,內政部主管,移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,244,616千元,較上年度伸 + 算增列調整待遇等經費75,880千元。 +2.基本行政工作維持費25,909千元,較上年 + 度減列替代役訓練等經費2,184千元。" +2019,3708581100,787533000,無細項,內政部主管,移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.貫徹執行入出國及移民政策經費286,752 + 千元,較上年度減列租金費用等6,772千 + 元,增列公有建築物耐震補強等經費81,2 + 13千元,計淨增74,441千元。 +2.辦理海外事務及人流管理工作經費33,065 + 千元,較上年度減列駐外工作組雇員薪資 + 等經費6,533千元。 +3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 + 費357,605千元,較上年度減列30,429千 + 元,包括: + (1)入出國移民管理資訊系統維運經費328 + ,655千元,較上年度增列汰換全國機場 + 港口查驗櫃檯設備、建置國境線重大管 + 制對象防逃系統等經費45,748千元。 + (2)建構新住民數位公平機會計畫總經費1 + 16,077千元,分4年辦理,105至107年 + 度已編列87,127千元,本年度續編最後 + 1年經費28,950千元,較上年度增列1,6 + 52千元。 + (3)上年度移民資訊雲端服務發展計畫預 + 算業已編竣,所列77,829千元如數減列 + 。 +4.移民輔導人口販運防制及居留定居管理經 + 費33,384千元,較上年度減列補助新住民 + 發展基金及外來人士在臺生活諮詢服務熱 + 線等經費305,866千元,增列庇護安置處 + 所管理服務等經費2,704千元,計淨減303 + ,162千元。 +5.加強入出國及移民管理規劃經費3,708千 + 元,較上年度減列外來人口入境停留管理 + 協調聯繫、兩岸人民往來相關法令研修等 + 經費720千元。 +6.執行外來人口管理服務及違法調查處理業 + 務經費52,373千元,較上年度減列陸客自 + 由行政策與收容所戒護協處(勤)人力、收 + 容強制出境對象伙食等經費6,609千元, + 增列高雄收容所安全設施工程與應勤裝備 + 等經費10,191千元,計淨增3,582千元。 +7.執行國境管理及查驗許可經費20,646千元 + ,較上年度減列查驗章印油等經費1,188 + 千元,增列桃園機場保全協勤人力、建置 + 桃園機場第二航廈入境數位環境監控系統 + 等經費13,932千元,計淨增12,744千元。" +2019,3708589000,18525000,交通及運輸設備,內政部主管,移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, +2019,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5208610100,92672000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費88,814千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費1,672千元。 +2.基本行政工作維持費3,858千元,較上年 + 度減列通訊費及水電費等425千元。" +2019,5208615500,562578000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃經費7,138千元,較上年度增列 + 高齡者安全安心生活環境科技計畫經費27 + 0千元,減列建築與都市計畫法規組織及 + 經營管理研究、建築資料電腦化與服務等 + 經費62千元,計淨增208千元。 +2.安全防災經費35,727千元,較上年度減列 + 建築防火安��工程創新科技及應用研發計 + 畫、都市與建築減災與調適科技精進及整 + 合應用發展計畫、鋼構建築複合性災害作 + 用下耐火科技研發計畫及防火實驗中心試 + 驗服務計畫等經費30,354千元,新增前瞻 + 建築防火避難及結構防火科技研發整合應 + 用計畫、建築與城鄉安全防災韌性科技發 + 展計畫等經費31,227千元,計淨增873千 + 元。 +3.工程技術經費43,263千元,較上年度減列 + 建築技術多元創新與推廣應用精進計畫、 + 建築資訊整合分享與應用研發推廣計畫及 + 風雨風洞實驗室試驗服務計畫等經費36,5 + 20千元,新增建築工程技術發展與整合應 + 用計畫、建築資訊整合應用躍升計畫等經 + 費34,719千元,計淨減1,801千元。 +4.環境控制經費476,450千元,較上年度淨 + 增3,302千元,包括: + (1)永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動 + 方案(105-108年)總經費1,375,505千 + 元,分4年辦理,105至107年度已編列9 + 53,755千元,本年度續編最後1年經費4 + 21,750千元,較上年度增列4,235千元 + 。 + (2)性能實驗中心試驗服務計畫6,589千元 + ,較上年度減列5千元。 + (3)新增創新循環綠建築環境科技計畫、 + 智慧化居住空間整合應用人工智慧科技 + 發展推廣計畫等經費48,111千元。 + (4)上年度創新低碳綠建築環境科技計畫 + 及智慧化環境科技發展推廣計畫預算業 + 已編竣,所列49,039千元如數減列。" +2019,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3708650100,419009000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費371,875千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費9,400千元。 +2.基本行政工作維持費47,134千元,較上年 + 度減列水電費等3,526千元,增列高雄駐 + 地土地租金等18,396千元,計淨增14,870 + 千元。" +2019,3708651000,2043052000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航務、機務及飛安經費1,774,207千元, + 較上年度淨減46,041千元,包括: + (1)航空類用油、辦理飛行人員學科訓練 + 及空勤機組人員團體保險等經費45,252 + 千元,較上年度減列航空類用油等經費 + 6,229千元,增列空勤機組人員團體保 + 險等經費5,369千元,計淨減860千元。 + (2)黑鷹直升機種子人員訓練暨初次航材 + 籌補計畫總經費6,672,000千元,分7年 + 辦理,103至107年度已編列4,209,668 + 千元,本年度續編第6年經費1,079,182 + 千元,較上年度減列49,073千元。 + (3)飛機維護計畫總經費3,908,409千元, + 分5年辦理,104至107年度已編列3,258 + ,636千元,本年度續編最後1年經費649 + ,773千元,較上年度增列3,892千元。 +2.勤務指揮工作經費13,095千元,較上年度 + 減列更新伺服主機及網路設備等經費4,67 + 0千元,增列購置資料儲存設備等經費2,1 + 80千元,計淨減2,490千元。 +3.勤務棚廠廳舍興建整修工程經費223,250 + 千元,較上年度淨增123,250千元,包括 + : + (1)高雄駐地直升機棚廠興建工程計畫總 + 經費463,415千元,分5年辦理,106至1 + 07年度已編列115,000千元,本年度續 + 編第3年經費218,500千元,較上年度增 + 列118,500千元。 + (2)新增臺東駐地直升機棚廠興建工程計 + 畫總經費289,159千元,分5年辦理,本 + 年度編列第1年經費4,750千元。 +4.充實直升機周邊設備經費32,500千元,較 + 上年度淨增29,000千元,包括: + (1)汰購直升機所需救災救護相關裝備等 + 經費2,500千元,較上年度減列1,000千 + 元。 + (2)新增裝置AS-365N型機隊簡式飛航影音 + 紀錄器經費15,000千元。 + (3)新增購置個人求生無線電機(PLB)經費 + 15,000千元。" +2019,3708659000,0,交通及運輸設備,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, +2019,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3911010100,7999934000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費7,594,816千元,較上年度伸 + 算增列調整待遇等經費137,069千元。 +2.基本行政工作維持費138,415千元,較上 + 年度增列一般事務費等14,147千元。 +3.檔案處理經費34,288千元,較上年度增列 + 房屋建築養護費等9,782千元。 +4.資訊處理經費223,147千元,較上年度增 + 列數據通訊費等8,803���元。 +5.北美事務協調委員會事務管理2,485千元 + ,較上年度增列一般事務費等74千元。 +6.桃園國際機場接待室基本行政維持6,783 + 千元,較上年度減列設施及機械設備養護 + 費等7千元。" +2019,3911011000,236593000,無細項,外交部主管,外交部,外交管理業務,外交支出,8.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費107,409千元,較上 + 年度增列國外旅費等236千元。 +2.各地區工作會報16,591千元,較上年度增 + 列國外旅費等286千元。 +3.外交領事人員進修22,341千元,較上年度 + 減列教育訓練費1,176千元。 +4.外交獎學金設置898千元,與上年度同。 +5.製作國情資料89,354千元,較上年度增列 + 一般事務費等14,776千元。" +2019,3911011300,3021491000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,882, + 027千元,較上年度減列通訊費等29,154 + 千元。 +2.駐外經濟單位基本行政工作維持費28,699 + 千元,較上年度增列國外旅費等2,271千 + 元。 +3.駐外教育單位基本行政工作維持費11,486 + 千元,較上年度增列國外旅費等3,654千 + 元。 +4.駐外觀光單位基本行政工作維持費9,643 + 千元,較上年度增列國外旅費等838千元 + 。 +5.駐外僑務單位基本行政工作維持費13,537 + 千元,較上年度增列一般事務費等1,110 + 千元。 +6.駐外科技單位基本行政工作維持費7,229 + 千元,較上年度增列國外旅費等437千元 + 。 +7.駐外文化中心基本行政工作維持費60,181 + 千元,較上年度增列國外旅費等21,687千 + 元。 +8.駐外原子能科學發展業務基本行政工作維 + 持費1,069千元,較上年度增列國外旅費 + 等271千元。 +9.駐外金融單位基本行政工作維持費2,589 + 千元,較上年度減列國外旅費等523千元 + 。 +10.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維 + 持費861千元,較上年度減列國外旅費等1 + 76千元。 +11.駐外漁業單位基本行政工作維持費3,125 + 千元,較上年度減列國外旅費等3,168千 + 元。 +12.駐外勞動單位基本行政工作維持費720千 + 元,較上年度增列國外旅費720千元。 +13.駐外財政單位基本行政工作維持費325千 + 元,較上年度增列國外旅費等325千元。" +2019,3911011400,1741596000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.參與國際組織活動318,426千元,較上年 + 度增列參與APEC相關活動等經費15,537千 + 元。 +2.協助各種國際交流865,525千元,較上年 + 度增列108,894千元,包括: + (1)學術交流179,052千元,較上年度增列 + 辦理對學術界交流活動等經費25,188千 + 元。 + (2)文化交流67,682千元,較上年度增列 + 文化外交等經費12,631千元。 + (3)經貿外交205,305千元,較上年度增列 + 經貿交流活動等經費21,090千元。 + (4)其他國際交流活動413,486千元,較上 + 年度增列協助國際重要非政府組織舉辦 + 各項國際活動等經費49,985千元。 +3.出國訪問174,679千元,較上年度減列國 + 外旅費5,000千元。 +4.訪賓接待382,966千元,較上年度增列歐 + 洲地區訪賓接待等經費8,354千元。" +2019,3911011500,9569100000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作及關懷,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外技術服務1,068,469千元,較上年度 + 減列辦理拉丁美洲及加勒比海地區技術團 + 、服務團及專案計畫等經費36,535千元。 +2.加強雙邊及多邊合作8,376,532千元,較 + 上年度減列雙邊合作計畫等經費205,009 + 千元。 +3.對國際之關懷救助及重建124,099千元, + 較上年度減列國際重大災變救援款7,336 + 千元。" +2019,3911019000,337803000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.6.1, +2019,3911019800,70000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2019,391101A000,1530251000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.8, +2019,3911100100,273956000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費220,987千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費5,934千元。 +2.基本行政工作維持費52,969千元,較上年 + 度增列南部辦事處搬遷及裝修等經費21,9 + 14千元。" +2019,3911101000,1023217000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費84,566千元,較上年 + 度增列汰換護照製發系統主機軟硬體設備 + 等經費34,797千元。 +2.印刷及製作護照848,082千元,較上年度 + 減列印製晶片護照等經費189,285千元。 +3.印製申請證照表件及須知17,903千元,較 + 上年度減列印製簽證防偽貼紙等經費1,92 + 1千元。 +4.加強領務服務工作59,207千元,較上年度 + 增列護照親辦委辦費4,080千元。 +5.領務電信傳遞9,503千元,較上年度減列 + 通訊費142千元。 +6.領務分支機構工作維持費3,956千元,較 + 上年度減列業務費等455千元。" +2019,3911109000,1725000,其他設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, +2019,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3911200100,66793000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費50,768千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費1,366千元。 +2.基本行政工作維持費16,025千元,較上年 + 度減列物品等經費210千元。" +2019,3911201000,14235000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, +2019,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,4614010100,703594000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費290,669千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費26,494千元。 +2.基本行政工作維持費412,925千元,較上 + 年度增列支援勤務及維護管理等經費15,8 + 52千元。" +2019,4614011000,264684000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.戰略規劃及國防評估167,133千元,較上 + 年度減列模式模擬軟體服務暨技術支援等 + 經費36,128千元。 +2.國防資源管理44,629千元,較上年度減列 + 學合會報及評鑑等經費2,638千元。 +3.法務及督考52,922千元,較上年度增列軍 + 人年金改革訴願案件處理等經費9,039千 + 元。" +2019,5214012000,0,無細項,國防部主管,國防部,科技專案,科學支出,9.1.3,"上年度強化網路資安事件通報應變與橫向協 +調作業機制計畫預算業已編竣,所列19,100 +千元如數減列。" +2019,4614020100,3627142000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部927,580千元。 + (2)海軍司令部412,292千元。 + (3)空軍司令部505,671千元。 + (4)後備指揮部240,207千元。 + (5)憲兵指揮部81,813千元。 + (6)政治作戰局396,519千元。 + (7)軍備局91,937千元。 + (8)主計局129,663千元。 + (9)軍醫局439,628千元。 + (10)國防大學32,878千元。 + (11)中正國防幹部預備學校4,461千元。 + (12)參謀本部208,033千元。 + (13)軍事情報局33,226千元。 + (14)電訊發展室66,848千元。 + (15)資通電軍指揮部48,202千元。 + (16)院檢單位8,184千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)人事行政經費377,776千元,較上年度 + 增列忠靈塔邊坡護坡改善工程等經費22 + ,606千元。 + (2)情報及測量作業經費266,623千元,較 + 上年度增列電偵裝備維護等經費19,894 + 千元。 + (3)法務及法制作業經費19,627千元,較 + 上年度減列法制巡迴教育等經費1,169 + 千元。 + (4)採購及外購軍品作業經費215,070千元 + ,較上年度減列外購軍品運輸接轉作業 + 等經費3,799千元。 + (5)史政作業經費14,245千元,較上年度 + 增列陸軍步兵部隊特展等經費1,500千 + 元。 + (6)計畫管理作業經費9,916千元,與上年 + 度同。 + (7)效益評估作業經費1,744千元,與上年 + 度同。 + (8)官兵權益保障作業經費5,498千元,與 + 上年度同。 + (9)研考作業經費2,124千元,較上年度減 + 列國軍施政管考等經費92千元。 + (10)主計作業經費56,159千元,較上年度 + 增列統計年報資料庫介接等經費3,480 + 千元。 + (11)行政事務經費1,402,720千元,較上 + 年度增列新編成單位業務費597千元。 + (12)其他作業經費84,959千元,與上年度 + 同。 + (13)國會連絡作業經費2,880千元,與上 + 年度同。 + (14)案管作業經費44,111千元,較上年度 + 減列檔案庫房設施整建等經費445千元 + 。 + (15)督察作業經費39,948千元,較上年度 + 增列各型艦艇督導等經費1,535千元。 + (16)政戰綜合作業經費550,128千元,較 + 上年度增列全民新視界���視節目製播等 + 經費5,462千元。 + (17)軍事醫療作業經費465,266千元,較 + 上年度減列公有建築物耐震評估及補強 + 等經費109,070千元。 + (18)軍眷服務經費68,348千元,較上年度 + 減列慈仁八村結構補強工程等經費20,1 + 39千元。" +2019,4614020200,975492000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政管理經費768,374千元,較上年度增 + 列辦公房舍修繕、情報及特勤工作相關設 + 備購置等經費12,462千元。 +2.情報教育訓練經費50,472千元,較上年度 + 減列室內靶場及多功能教室修繕等經費45 + 0千元。 +3.情報建築及設備經費156,646千元,較上 + 年度增列安全維護警備車輛購置等經費77 + ,408千元。" +2019,4614021200,6858550000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部1,216,175千元。 + (2)海軍司令部488,788千元。 + (3)空軍司令部2,722,580千元。 + (4)後備指揮部565,380千元。 + (5)憲兵指揮部84,874千元。 + (6)政治作戰局7,740千元。 + (7)軍備局13,556千元。 + (8)主計局31,200千元。 + (9)軍醫局85,001千元。 + (10)國防大學286,654千元。 + (11)中正國防幹部預備學校70,114千元。 + (12)參謀本部1,255,339千元。 + (13)軍事情報局8,814千元。 + (14)電訊發展室4,737千元。 + (15)資通電軍指揮部17,180千元。 + (16)院檢單位418千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)軍事書籍編印經費15,339千元,較上 + 年度減列軍事期刊印製經費3千元。 + (2)教育行政經費1,745,930千元,較上年 + 度減列學校教育設施整修工程等經費3, + 366千元。 + (3)動員整備經費360,939千元,較上年度 + 減列後備戰士志願短期在營服役等經費 + 15,266千元。 + (4)部隊特別補助經費291,109千元,較上 + 年度增列新編成單位業務費731千元。 + (5)作戰綜合作業經費797,275千元,較上 + 年度減列訓練模擬器維保等經費22,875 + 千元。 + (6)訓練綜合作業經費3,647,958千元,較 + 上年度減列F-16型機後續訓練等經費27 + 8,918千元。" +2019,4614021400,74203215000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部24,672,460千元。 + (2)海軍司令部16,940,789千元。 + (3)空軍司令部28,696,633千元。 + (4)後備指揮部315,198千元。 + (5)憲兵指揮部463,097千元。 + (6)政治作戰局61,622千元。 + (7)軍備局271,383千元。 + (8)主計局28,830千元。 + (9)軍醫局349,296千元。 + (10)國防大學294,891千元。 + (11)中正國防幹部預備學校91,202千元。 + (12)參謀本部480,182千元。 + (13)軍事情報局69,142千元。 + (14)電訊發展室83,006千元。 + (15)資通電軍指揮部1,371,722千元。 + (16)院檢單位13,762千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)一般彈藥購製與維護經費4,092,473千 + 元,較上年度增列彈藥採購等經費416, + 522千元。 + (2)運輸作業經費679,140千元,較上年度 + 增列基地訓練人員委商運輸等經費143, + 530千元。 + (3)後勤綜合勤務經費610,514千元,較上 + 年度增列後勤資訊系統整合等經費23,4 + 88千元。 + (4)設施修繕維護與管理經費2,368,984千 + 元,較上年度增列改善官兵生活設施等 + 經費297,810千元。 + (5)營產管理經費222,194千元,較上年度 + 減列職務官舍整修工程等經費27,466千 + 元。 + (6)水電供應經費3,004,243千元,與上年 + 度同。 + (7)一般作戰設施經費180,150千元,較上 + 年度減列機電修繕工程等經費2,000千 + 元。 + (8)通信電子與資訊管理經費2,268,998千 + 元,較上年度增列資訊設備採購及維護 + 等經費94,574千元。 + (9)電腦兵棋作業經費60,740千元,較上 + 年度減列演訓用電腦設備汰換等經費4, + 526千元。 + (10)軍事單位裝備零附件購製及保修經費 + 48,531,332千元,較上年度增列各項裝 + 備維保及零附件採購等經費2,986,397 + 千元。 + (11)後勤補給支援經費12,184,447千元, + 較上年度增列油料採購等經費2,520,60 + 9千元。" +2019,4614021500,53509138000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部7,384,548千元。 + (2)海軍司令部18,273,158千元。 + (3)空軍司令部25,398,537千元。 + (4)後備指揮部14,996千元。 + (5)憲兵指揮部1,446,822千元。 + (6)政治作戰局44,950千元。 + (7)軍備局167,320千元。 + (8)軍醫局46,870千元。 + (9)國防大學177千元。 + (10)中正國防幹部預備學校54千元。 + (11)參謀本部246千元。 + (12)軍事情報局17,231千元。 + (13)電訊發展室241,466千元。 + (14)資通電軍指揮部472,763千元。 +2.本年度預算數之內容如下: + (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費50, + 471,115千元,包括: + <1>裝步戰鬥車計畫總經費58,934,856 + 千元,95-112年執行,以前年度已編 + 列30,790,988千元,本年度編列4,30 + 1,242千元。 + <2>國軍核生化防護服計畫總經費241,6 + 42千元,分年執行,本年度編列9,69 + 3千元。 + <3>偵防車汰換計畫總經費41,462千元 + ,104-108年執行,以前年度已編列3 + 6,004千元,本年度編列5,458千元。 + <4>國軍防護面具計畫總經費916,673千 + 元,105-113年執行,以前年度已編 + 列273,524千元,本年度編列119,386 + 千元。 + <5>國軍消防車籌購計畫總經費904,863 + 千元,106-108年執行,以前年度已 + 編列421,108千元,本年度編列483,7 + 55千元。 + <6>國軍輕型消毒器計畫總經費448,327 + 千元,106-109年執行,以前年度已 + 編列262,998千元,本年度編列126,8 + 85千元。 + <7>人攜式短程防空飛彈計畫總經費13, + 356,959千元,106-114年執行,以前 + 年度已編列1,396,919千元,本年度 + 編列1,118,277千元。 + <8>個人成套潛水裝備計畫總經費239,9 + 00千元,107-110年執行,以前年度 + 已編列40,096千元,本年度編列119, + 613千元。 + <9>重要防護營區智慧型警監系統建置 + 計畫經費598,800千元。 + <10>反裝甲武器計畫總經費51,720千元 + ,108-109年執行,本年度編列42,96 + 0千元。 + <11>國軍輪型(航空)油罐車籌購計畫 + 總經費641,390千元,108-112年執行 + ,本年度編列26,002千元。 + <12>陸軍司令部新型通用直升機計畫總 + 經費84,201,964千元,97-109年執行 + ,以前年度已編列65,202,291千元, + 本年度編列58,521千元。 + <13>陸軍司令部沐浴機籌購計畫總經費 + 43,184千元,105-108年執行,以前 + 年度已編列31,535千元,本年度編列 + 11,649千元。 + <14>陸軍司令部陸航機隊維保能量整合 + 計畫總經費2,272,750千元,105-109 + 年執行,以前年度已編列1,588,771 + 千元,本年度編列470,855千元。 + <15>陸軍司令部國軍地面部隊C4ISR系 + 統-先導生產階段計畫總經費2,380,5 + 00千元,105-110年執行,以前年度 + 已編列994,579千元,本年度編列537 + ,580千元。 + <16>陸軍司令部傾卸車計畫總經費676, + 212千元,106-109年執行,以前年度 + 已編列233,455千元,本年度編列165 + ,663千元。 + <17>陸軍司令部生命探測器計畫總經費 + 28,736千元,107-108年執行,以前 + 年度已編列15,944千元,本年度編列 + 12,792千元。 + <18>陸軍司令部第二代砲兵戰、技術射 + 擊指揮系統計畫總經費37,775千元, + 107-108年執行,以前年度已編列3,1 + 66千元,本年度編列34,609千元。 + <19>陸軍司令部特戰部隊武器裝備計畫 + 總經費49,811千元,107-108年執行 + ,以前年度已編列33,939千元,本年 + 度編列15,872千元。 + <20>陸軍司令部化生放核防護研究中心 + 儀器裝備整備計畫總經費166,582千 + 元,107-109年執行,以前年度已編 + 列2,384千元,本年度編列141,768千 + 元。 + <21>陸軍司令部多用途橋車計畫總經費 + 250,770千元,107-109年執行,以前 + 年度已編列75,231千元,本年度編列 + 71,637千元。 + <22>陸軍司令部新型手槍計畫總經費36 + 7,524千元,107-110年執行,以前年 + 度已編列45,280千元,本年度編列15 + 8,124千元。 + <23>陸軍司令部油壓工具組計畫總經費 + 9,675千元,108-109年執行,本年度 + 編列4,300千元。 + <24>陸軍司令部爆破成套工具計畫總經 + 費12,810千元,108-109年執行,本 + 年度編列6,405千元。 + <25>陸軍司令部空壓機計畫總經費36,8 + 20千元,108-109年執行,本年度編 + 列13,150千元。 + <26>陸軍司令部照明尾車計畫總經費46 + ,215千元,108-109年執行,本年度 + 編列20,540千元。 + <27>陸軍司令部新型測距經緯儀計畫總 + 經費67,688千元,108-109年執行, + 本年度編列32,775千元。 + <28>陸軍司令部高空滲透傘具裝備計畫 + 總經費118,476千元,108-109年執行 + ,本年度編列59,238千元。 + <29>陸軍司令部智慧型運輸系統計���總 + 經費48,523千元,108-110年執行, + 本年度編列10,499千元。 + <30>陸軍司令部近程自動化防禦武器系 + 統計畫總經費723,845千元,108-110 + 年執行,本年度編列397,644千元。 + <31>陸軍司令部雷射標定儀計畫總經費 + 170,730千元,108-111年執行,本年 + 度編列45,528千元。 + <32>海軍司令部各式靶機具採購計畫總 + 經費143,209千元,104-108年執行, + 以前年度已編列116,295千元,本年 + 度編列26,914千元。 + <33>海軍司令部AAV7兩棲突擊車缺裝補 + 充計畫總經費5,762,761千元,104-1 + 10年執行,以前年度已編列3,831,59 + 4千元,本年度編列698,879千元。 + <34>海軍司令部潛艦國造第一階段合約 + 設計計畫總經費2,991,728千元,105 + -109年執行,以前年度已編列1,214, + 157千元,本年度編列618,345千元。 + <35>海軍司令部快速布雷艇計畫總經費 + 915,832千元,106-110年執行,以前 + 年度已編列169,418千元,本年度編 + 列127,204千元。 + <36>海軍司令部籌獲新型兩棲船塢運輸 + 艦第二階段計畫總經費7,324,793千 + 元,106-111年執行,以前年度已編 + 列1,924,303千元,本年度編列1,200 + ,581千元。 + <37>海軍司令部機動飛彈車計畫總經費 + 13,676,667千元,106-112年執行, + 以前年度已編列754,786千元,本年 + 度編列2,057,286千元。 + <38>海軍司令部新購BLOCK1B方陣快砲 + 計畫總經費10,123,232千元,106-11 + 4年執行,以前年度已編列488,183千 + 元,本年度編列1,061,833千元。 + <39>海軍司令部高效能艦艇後續量產( + 第一批)計畫總經費16,395,370千元 + ,106-114年執行,以前年度已編列1 + ,790,476千元,本年度編列1,082,49 + 0千元。 + <40>海軍司令部左、基、馬支部新製塢 + 門計畫經費112,870千元。 + <41>海軍司令部劍龍級潛艦戰鬥系統提 + 升計畫總經費7,407,711千元,107-1 + 13年執行,以前年度已編列2,592,69 + 8千元,本年度編列450,000千元。 + <42>海軍司令部長程潛射重型魚雷計畫 + 總經費5,449,706千元,107-117年執 + 行,以前年度已編列187,698千元, + 本年度編列110,584千元。 + <43>海軍司令部第二代砲兵戰、技術射 + 擊指揮系統計畫經費23,490千元。 + <44>海軍司令部海上反劫持特種作戰裝 + 備計畫總經費49,414千元,108-109 + 年執行,本年度編列36,767千元。 + <45>海軍司令部履帶、輪型推土機計畫 + 總經費145,960千元,108-109年執行 + ,本年度編列72,980千元。 + <46>海軍司令部國造20機砲研改車載機 + 動及遙控槍塔計畫總經費286,340千 + 元,108-109年執行,本年度編列225 + ,354千元。 + <47>海軍司令部新型救難艦計畫總經費 + 3,653,845千元,108-112年執行,本 + 年度編列108,193千元。 + <48>海軍司令部潛艦國造-第二階段原 + 型艦籌建計畫總經費49,337,391千元 + ,108-114年執行,本年度編列7,513 + ,347千元。 + <49>海軍司令部新一代飛彈巡防艦-第2 + 階段原型艦籌建計畫總經費24,543,2 + 28千元,108-115年執行,本年度編 + 列167,286千元。 + <50>海軍司令部微型飛彈突擊艇計畫總 + 經費31,626,054千元,108-118年執 + 行,本年度編列203,000千元。 + <51>空軍司令部愛二性能提升及採購愛 + 三計畫總經費178,681,789千元,96- + 110年執行,以前年度已編列151,231 + ,258千元,本年度編列344,502千元 + 。 + <52>空軍司令部F-16A/B型戰機性能提 + 升計畫總經費129,501,761千元,101 + -112年執行,以前年度已編列96,560 + ,143千元,本年度編列9,160,177千 + 元。 + <53>空軍司令部國軍陸基防空飛彈系統 + 計畫總經費74,822,686千元,104-11 + 3年執行,以前年度已編列28,907,63 + 7千元,本年度編列10,154,923千元 + 。 + <54>空軍司令部空對面戰術研發-干擾 + 效益戰裁分析系統籌建計畫總經費45 + ,100千元,106-108年執行,以前年 + 度已編列43,000千元,本年度編列2, + 100千元。 + <55>空軍司令部新式高級教訓機計畫總 + 經費68,604,869千元,106-117年執 + 行,以前年度已編列5,068,730千元 + ,本年度編列5,358,090千元。 + <56>空軍司令部飛行員戰備任務特車籌 + 購計畫總經費46,766千元,108-109 + 年執行,本年度編列20,242千元。 + <57>憲兵指揮部憲兵隊勤務車輛計畫總 + 經費48,798千元,105-108年執行, + 以前年度已編列35,712千元,本年度 + 編列13,086千元。 + <58>憲兵指揮部電腦鑑識及科技偵查實 + 驗室計畫總經費44,910千元,107-10 + 8年執行,以前年度已編列19,960千 + 元,本年度編列24,950千元。 + <59>憲兵指揮部特種作戰武器裝備計畫 + 總經費48,815千元,107-109年執行 + ,以前年度已編列24,460千元,本年 + 度編列16,375千元。 + <60>憲兵指揮部警備運輸車計畫總經費 + 133,510千元,107-109年執行,以前 + 年度已編列51,900千元,本年度編列 + 55,660千元。 + <61>憲兵指揮部軍事偵察裝備計畫總經 + 費137,309千元,107-109年執行,以 + 前年度已編列61,889千元,本年度編 + 列41,173千元。 + <62>政治作戰局偵防器材汰換計畫總經 + 費35,820千元,108-112年執行,本 + 年度編列6,800千元。 + <63>軍備局輪型迫砲車研製計畫總經費 + 108,850千元,106-108年執行,以前 + 年度已編列94,403千元,本年度編列 + 14,447千元。 + <64>軍備局物資(裝備)空投傘研製計 + 畫總經費8,460千元,107-109年執行 + ,以前年度已編列3,794千元,本年 + 度編列3,488千元。 + <65>軍備局105公厘輪型戰砲甲車研製 + 計畫總經費777,290千元,108-112年 + 執行,本年度編列119,477千元。 + <66>軍事情報局各營區發電機汰換計畫 + 經費17,002千元。 + (2)政戰裝備經費46,296千元,包括: + <1>國軍政教視聽器材計畫總經費139,4 + 13千元,105-108年執行,以前年度 + 已編列120,382千元,本年度編列19, + 031千元。 + <2>政治作戰局戰略溝通訊息處理系統 + 計畫經費19,726千元。 + <3>政治作戰局總控室、錄音室設備系 + 統汰換建置計畫總經費47,996千元, + 108-111年執行,本年度編列7,539千 + 元。 + (3)採購及外購軍品作業經費127,270千元 + 。 + (4)偵測暨測量製圖裝備經費17,249千元 + ,係空軍司令部高空氣象探空作業系統 + 性能提升計畫經費。 + (5)訓練模擬儀器經費960,092千元,包括 + : + <1>陸軍司令部實兵模擬接戰系統計畫 + 總經費968,878千元,106-108年執行 + ,以前年度已編列551,344千元,本 + 年度編列417,534千元。 + <2>陸軍司令部直升機作戰訓練系統(H + TTS)計畫總經費740,412千元,106- + 110年執行,以前年度已編列293,367 + 千元,本年度編列199,076千元。 + <3>陸軍司令部LSB重框橋架設、雷區、 + 障礙物、爆破設置模擬系統計畫總經 + 費47,746千元,107-108年執行,以 + 前年度已編列26,958千元,本年度編 + 列20,788千元。 + <4>陸軍司令部八輪甲車模訓館暨組合 + 訓練模擬系統計畫總經費938,192千 + 元,107-110年執行,以前年度已編 + 列123,792千元,本年度編列222,797 + 千元。 + <5>空軍司令部空軍軍官學校T-34型模 + 擬機性能提升計畫總經費134,667千 + 元,107-109年執行,以前年度已編 + 列64,586千元,本年度編列54,817千 + 元。 + <6>軍醫局戰術戰傷及災難事故救護訓 + 練系統暨設施計畫總經費901,578千 + 元,107-111年執行,以前年度已編 + 列158,532千元,本年度編列45,080 + 千元。 + (6)一般通電裝備經費1,860,920千元,包 + 括: + <1>戰甲砲車車內通話系統缺裝補充計 + 畫總經費831,876千元,107-109年執 + 行,以前年度已編列130,493千元, + 本年度編列391,523千元。 + <2>陸軍司令部手持式無線電機缺裝補 + 充計畫總經費35,078千元,105-108 + 年執行,以前年度已編列23,340千元 + ,本年度編列11,738千元。 + <3>陸軍司令部陸航基地塔臺(通信) + 換裝計畫總經費422,000千元,106-1 + 08年執行,以前年度已編列206,488 + 千元,本年度編列215,512千元。 + <4>海軍司令部基地通信遙控系統提升 + 計畫總經費448,654千元,105-108年 + 執行,以前年度已編列276,864千元 + ,本年度編列171,790千元。 + <5>海軍司令部劍龍級艦電戰系統性能 + 提升計畫總經費290,150千元,105-1 + 09年執行,以前年度已編列191,846 + 千元,本年度編列68,945千元。 + <6>海軍司令部艦艇導航雷達換裝計畫 + 總經費289,150千元,106-108年執行 + ,以前年度已編列176,843千元,本 + 年度編列112,307千元。 + <7>海軍司令部遠程機動雷達車組建置 + 計畫總經費457,514千元,106-110年 + 執行,以前年度已編列92,068千元, + 本年度編列175,048千元。 + <8>海軍司令部AN/SLQ-32電戰系統提升 + 計畫總經費1,993,200千元,107-112 + 年執行,以前年度已編列65,840千元 + ,本年度編列474,403千元。 + <9>憲兵指揮部憲兵通用無線電系統計 + 畫總經費440,153千元,101-109年執 + 行,以前年度已編列181,542千元, + 本年度編列127,815千元。 + <10>資通電軍指揮部網傳作業設備汰換 + 計畫總經費294,772千元,106-108年 + 執行,以前年度已編列182,933千元 + ,本年度編列111,839千元。 + (7)一般武器先期選擇與採購準備經費26, + 196千元。" +2019,4614021900,153735350000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部5,691,501千元。 + (2)海軍司令部2,117,339千元。 + (3)空軍司令部1,327,301千元。 + (4)後備指揮部12,431,072千元。 + (5)憲兵指揮部55,762千元。 + (6)政治作戰局9,135千元。 + (7)軍備局883,017千元。 + (8)主計局130,439,086千元。 + (9)軍醫局135,070千元。 + (10)國防大學20,895千元。 + (11)中正國防幹部預備學校11,604千元。 + (12)參謀本部366,301千元。 + (13)軍事情報局23,715千元。 + (14)電訊發展室151,762千元。 + (15)資通電軍指揮部71,059千元。 + (16)院檢單位731千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)薪餉56,370,050千元,較上年度減列1 + ,182,023千元。 + (2)各項加給73,019,518千元,較上年度 + 增列3,886,514千元。 + (3)主副食與口糧4,854,487千元,較上年 + 度減列77,892千元。 + (4)各類人員保險及作業12,667,289千元 + ,較上年度減列154,989千元。 + (5)各類人員退撫儲金補助6,398,954千元 + ,較上年度增列168,890千元。 + (6)駐外人員薪給425,052千元,較上年度 + 減列29,276千元。" +2019,4614028100,2735689000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, +2019,4614029000,370000000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: +1.陸軍司令部1,057,276千元。 +2.海軍司令部2,184,222千元。 +3.空軍司令部398,452千元。 +4.後備指揮部4,171千元。 +5.憲兵指揮部34,590千元。 +6.政治作戰局635千元。 +7.軍備局377,135千元。 +8.主計局635千元。 +9.軍醫局688,635千元。 +10.國防大學156,757千元。 +11.中正國防幹部預備學校17,914千元。 +12.參謀本部4,720千元。 +13.軍事情報局635千元。 +14.電訊發展室2,770千元。 +15.資通電軍指揮部128,656千元。" +2019,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 +2019,461402B000,22203375000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, +2019,5214021800,387815000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部3,000千元。 + (2)海軍司令部1,350千元。 + (3)空軍司令部1,875千元。 + (4)軍備局276,680千元。 + (5)軍醫局84,010千元。 + (6)資通電軍指揮部20,900千元。 +2.本年度預算數之內容如下: + (1)軍品研發經費303,805千元,包括: + <1>陸、海、空軍司令部軍品研發經費6 + ,225千元。 + <2>軍備局航太級大型化積層製造技術 + 開發與驗證計畫總經費360,000千元 + ,106-109年執行,以前年度已編列1 + 70,600千元,本年度編列87,000千元 + 。 + <3>軍備局國防科技學術合作計畫經費1 + 09,680千元。 + <4>軍備局功率電子關鍵技術提升與通 + 訊/綠能產業整合應用開發計畫總經 + 費320,000千元,108-111年執行,本 + 年度編列80,000千元。 + <5>資通電軍指揮部資安旗艦計畫-資安 + 人才技能精進計畫經費20,900千元。 + (2)醫學研究經費84,010千元,包括: + <1>軍醫局國防醫學研究計畫經費45,00 + 0千元。 + <2>軍醫局生物防護研究計畫總經費195 + ,050千元,108-112年執行,本年度 + 編列39,010千元。" +2019,521402C000,12003013000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, +2019,7114022300,956911000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部255,163千元。 + (2)海軍司令部250,996千元。 + (3)空軍司令部287,247千元。 + (4)後備指揮部19,360千元。 + (5)憲兵指揮部7,394千元。 + (6)政治作戰局1,389千元。 + (7)軍備局39,968千元。 + (8)主計局162千元。 + (9)軍醫局41,618千元。 + (10)國防大學20,863千元。 + (11)��正國防幹部預備學校2,046千元。 + (12)參謀本部736千元。 + (13)軍事情報局1,867千元。 + (14)電訊發展室21,743千元。 + (15)資通電軍指揮部4,540千元。 + (16)院檢單位1,819千元。 +2.本年度預算數956,911千元,係環保設施 + 維護經費,較上年度增列廢棄物清運等經 + 費35,318千元。" +2019,7614022100,1288500000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.撫卹與撫慰金1,117,500千元,較上年度 + 減列12,500千元。 +2.遺族援護171,000千元,較上年度減列15, + 000千元。" +2019,8914022200,1168400000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.軍人子女教育補助103,000千元,較上年 + 度減列5,600千元。 +2.軍眷實物代金6,900千元,較上年度減列5 + 00千元。 +3.軍眷水電補助558,500千元,較上年度減 + 列21,500千元。 +4.軍眷生育、婚喪補助500,000千元,較上 + 年度減列50,000千元。" +2019,4017010100,437338000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費348,950千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費14,873千元。 +2.基本行政工作維持費88,388千元,較上年 + 度減列進駐新財政大樓搬遷經費等10,156 + 千元。" +2019,4017010200,41488000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數41,488千元,係辦理學員訓練 +所需經費,較上年度增列鐘點費等3,163千 +元。" +2019,4017010300,47484000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數47,484千元,係辦理促進民間 +參與公共建設所需經費,較上年度減列1,22 +9千元。其中協助各機關推動民間參與公共 +建設中程計畫(106至109年)總經費439,040 +千元,分4年辦理,106至107年度已編列98, +280千元,本年度續編第3年經費45,216千元 +。" +2019,4017019000,0,營建工程,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.4.1, +2019,4017019800,3720000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5917016000,95246000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.6,"本年度預算數95,246千元,係對亞洲開發銀 +行第12期亞洲開發基金捐助,總金額397,56 +0千元,分4年捐助,106至107年度已編列19 +4,636千元,本年度續編第3年經費95,246千 +元,與上年度同。" +2019,5917016100,8161200000,無細項,財政部主管,財政部,填補行政院公營事業民營化基金,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數8,161,200千元,係補助行政 +院公營事業民營化基金,支應公營事業移轉 +民營時,政府應負擔之加發6個月薪給、補 +償各項損失與民營化前退休人員退休撫卹給 +付及三節慰問金、早期退休人員生活困難特 +別照護金等,較上年度增列438,876千元。" +2019,5917018000,1800000000,中國輸出入銀行,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.8.1, +2019,5917018200,156402000,亞洲開發銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.9.1, +2019,6117015500,7468120000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.10,"本年度預算數7,468,120千元,係撥補公教 +人員屬於88年5月30日以前之保險年資應計 +給之養老給付金額等,較上年度減列6,957, +203千元。" +2019,4017100100,320980000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費296,768千元,較上年度核實 + 減列人事費156千元。 +2.基本行政工作維持費24,212千元,較上年 + 度減列國外旅費及短程車資等經費720千 + 元,增列分攤新財政大樓水電、清潔及設 + 施養護等經費2,547千元,計淨增1,827千 + 元。" +2019,4017101000,351140000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國庫及支付管理20,155千元,較上年度增 + 列各項會議資料印製費等172千元。 +2.債務管理作業571千元,較上年度減列中 + 央政府公債發行電台廣播及電視宣導短片 + 製作等經費274千元。 +3.財務規劃作業543千元,較上年度增列辦 + 理國際財政研討會等經費159千元。 +4.公股管理作業2,567千元,較上年度減列 + 辦理委託書徵求作業等經費2,115千元。 +5.菸酒管理作業31,336千元,較上年度減列 + 委託辦理進口酒類衛生查驗事宜等經費4, + 425千元,增列緝獲違規酒品案件獎勵金 + 等497千元,計淨減3,928��元。 +6.國庫資訊作業29,739千元,較上年度減列 + 資訊服務費等3,697千元,增列通訊費等6 + 08千元,計淨減3,089千元。 +7.私劣菸品查緝作業216,987千元,較上年 + 度減列3,863千元。 +8.公益彩券回饋金分配作業49,242千元,較 + 上年度減列公益彩券經銷商人身安全、儲 + 蓄保險暨轉業補助等經費2,488千元。" +2019,4017109800,840000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,8117104500,111106345000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.4,"本年度預算數111,106,345千元,係中央政 +府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 +款等利息費用,較上年度減列3,597,820千 +元。" +2019,8217104600,407650000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.5,"本年度預算數407,650千元,係辦理國債發 +行及還本付息所需經費,較上年度減列2千 +元。" +2019,8617102000,9312000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.6,"本年度預算數9,312,000千元,係金融營業 +稅依加值型及非加值型營業稅法第11條規定 +,撥入金融業特別準備金期間,依財政收支 +劃分法規定,補足地方各級政府因統籌分配 +款所減少之收入,較上年度減列310,400千 +元。" +2019,4017200100,381422000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費354,028千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費10,885千元。 +2.基本行政工作維持費27,394千元,較上年 + 度增列水電費及一般事務費等2,462千元 + 。" +2019,4017201000,22607000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.革新稅制改善稅政經費5,371千元,較上 + 年度減列大陸地區旅費等9千元。 +2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費1,542千 + 元,較上年度增列一般事務費等6千元。 +3.稅務稽核及稽徵業務經費2,624千元,較 + 上年度增列金融機構查詢資料等經費334 + 千元。 +4.稅務行政管理經費1,874千元,較上年度 + 增列電腦軟體等經費26千元。 +5.防制菸品稅捐逃漏經費11,196千元,較上 + 年度增列546千元。" +2019,4017205000,11394370000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數11,394,370千元,係依加值型 +及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 +收入總額提撥3%作為統一發票給獎及推行經 +費,較上年度增列874,554千元。其中統一 +發票中獎清冊資料庫及應用系統建置計畫總 +經費379,000千元,分4年辦理,107年度已 +編列4,000千元,本年度續編第2年經費133, +000千元,較上年度增列129,000千元。" +2019,4017209000,11544000,營建工程,財政部主管,賦稅署,一般建築及設備,財務支出,10.3.4.1, +2019,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,8617202000,1998246000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方政府土地增值稅款短少補助523,143 + 千元,係土地增值稅稅率調降及適用自用 + 住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬後 + ,依據土地稅法第33條第2項及第34條第6 + 項規定,撥補直轄市及縣(市)政府107 + 年度稅收之實質損失,較上年度增列30,7 + 98千元。 +2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助1,475, + 103千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 + 稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 + 之1規定,撥補直轄市、縣市政府及鄉( + 鎮、市)公所107年度稅收之實質損失, + 與上年度同。" +2019,4017250100,2144757000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,976,193千元,較上年度伸 + 算增列調整待遇等經費52,629千元。 +2.基本行政工作維持費168,564千元,較上 + 年度增列辦公廳舍整修等經費14,256千元 + 。" +2019,4017250200,265584000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費15,716千元,較上年 + 度增列臨時人員酬金等1,210千元。 +2.直接稅稽徵經費59,665千元,較上年度增 + 列郵資及臨時人員酬金等2,643千元。 +3.稅款徵收及處理經費69,529千元,較上年 + 度增列推廣行動支付工具繳納綜合所得稅 + 及郵資等經費5,793千元。 +4.間接稅稽徵經費74,606千元,較上年度增 + 列證券暨期貨交易稅代徵人獎金等12,522 + 千元。 +5.法務案件處理經費15,754千元,較上年度 + 增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 + 等4,583千元。 +6.電子處理及運用經費30,314千元,較上年 + 度減列汰換桌上型電腦等經費657千元。" +2019,4017259000,10015000,營建工程,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, +2019,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,4017270100,1434925000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,344,205千元,較上年度伸 + 算增列調整待遇等經費43,669千元。 +2.基本行政工作維持費90,720千元,較上年 + 度增列辦公廳舍整修及汰換節能燈具等經 + 費11,804千元。" +2019,4017270200,150763000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費9,133千元,較上年 + 度增列推廣行動支付工具繳納綜合所得稅 + 等經費270千元。 +2.直接稅稽徵經費34,645千元,較上年度增 + 列臨時人員酬金等1,675千元。 +3.稅款徵收及處理經費46,164千元,較上年 + 度減列承受行政執行署無法拍定不動產相 + 關應納稅費等8,889千元。 +4.間接稅稽徵經費33,049千元,較上年度增 + 列證券暨期貨交易稅代徵人獎金等2,674 + 千元。 +5.法務案件處理經費7,180千元,較上年度 + 減列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 + 等139千元。 +6.電子處理及運用經費20,592千元,較上年 + 度減列課稅資料登錄外包費用等579千元 + 。" +2019,4017279000,6804000,營建工程,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, +2019,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,4017290100,2306164000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,118,413千元,較上年度伸 + 算增列調整待遇等經費66,391千元。 +2.基本行政工作維持費187,751千元,較上 + 年度減列三重稽徵所辦公室搬遷等經費26 + ,048千元,增列汰購空調設備及辦公廳舍 + 整修等經費40,442千元,計淨增14,394千 + 元。" +2019,4017290200,362576000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費8,027千元,較上年 + 度減列納稅服務所需物品及宣導等經費44 + 6千元。 +2.直接稅稽徵經費97,564千元,較上年度減 + 列印製綜合所得稅結算各項書表等經費1, + 898千元,增列郵資及臨時人員酬金等5,8 + 39千元,計淨增3,941千元。 +3.稅款徵收及處理經費115,336千元,較上 + 年度減列承受行政執行署無法拍定不動產 + 相關應納稅費等3,755千元,增列郵資及 + 臨時人員酬金等12,447千元,計淨增8,69 + 2千元。 +4.間接稅稽徵經費78,198千元,較上年度增 + 列郵資、臨時人員酬金及證券交易稅代徵 + 人獎金等7,997千元。 +5.法務案件處理經費23,742千元,較上年度 + 增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 + 等1,302千元。 +6.電子處理及運用經費39,709千元,較上年 + 度減列進駐新辦公室之資訊環境建置及資 + 訊設備搬遷等經費10,804千元,增列電腦 + 周邊耗材及購置資訊系統等經費10,388千 + 元,計淨減416千元。" +2019,4017299000,760000,營建工程,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, +2019,4017299800,400000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2019,4017310100,2008099000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,885,034千元,較上年度伸 + 算增列調整待遇等經費40,731千元。 +2.基本行政工作維持費123,065千元,較上 + 年度減列員林稽徵所合署辦公廳舍增設電 + 梯及整修分攤款等5,822千元,增列北港 + 稽徵所撥用國有建物修繕及汰換老舊設備 + 等經費15,049千元,計淨增9,227千元。" +2019,4017310200,240712000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費9,063千元,較上年 + 度減列學生納稅服務隊等經費271千元, + 增列辦理促進性別平等工作等經費884千 + ���,計淨增613千元。 +2.直接稅稽徵經費71,721千元,較上年度增 + 列臨時人員酬金等3,411千元。 +3.稅款徵收及處理經費72,189千元,較上年 + 度增列承受行政執行署無法拍定不動產相 + 關應納稅費及郵資等經費5,733千元。 +4.間接稅稽徵經費50,571千元,較上年度增 + 列臨時人員酬金及郵資等經費7,095千元 + 。 +5.法務案件處理經費12,446千元,較上年度 + 增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 + 等2,309千元。 +6.電子處理及運用經費24,722千元,較上年 + 度減列課稅資料委外登錄費用等6,751千 + 元,增列資訊軟硬體設備費等6,001千元 + ,計淨減750千元。" +2019,4017319000,130535000,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, +2019,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,4017330100,1574937000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,477,082千元,較上年度伸 + 算增列調整待遇等經費35,611千元。 +2.基本行政工作維持費97,855千元,較上年 + 度減列辦公廳舍租金、新營分局辦公廳舍 + 搬遷裝修、公有建築物耐震評估及補強等 + 經費49,930千元,增列佳里稽徵所辦公廳 + 舍搬遷裝修等經費12,327千元,計淨減37 + ,603千元。" +2019,4017330200,162684000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費7,172千元,較上年 + 度增列講座鐘點費及書表印製費等44千元 + 。 +2.直接稅稽徵經費47,167千元,較上年度增 + 列講座鐘點費及臨時人員酬金等1,934千 + 元。 +3.稅款徵收及處理經費43,325千元,較上年 + 度增列郵資等經費2,126千元。 +4.間接稅稽徵經費35,805千元,較上年度增 + 列郵資、證券暨期貨交易稅代徵人獎金等 + 3,000千元。 +5.法務案件處理經費5,991千元,較上年度 + 增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 + 等342千元。 +6.電子處理及運用經費23,224千元,較上年 + 度減列課稅資料委外登錄費用等684千元 + 。" +2019,4017339000,1780000,交通及運輸設備,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, +2019,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,4017350100,5019547000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,874,819千元,較上年度伸 + 算增列調整待遇等經費166,641千元。 +2.基本行政工作維持費144,728千元,較上 + 年度減列汰換電梯、中央監控設備與電腦 + 機房空調系統、公有建築物耐震補強等經 + 費37,933千元,增列辦公廳舍搬遷及修繕 + 等經費26,334千元,計淨減11,599千元。" +2019,4017350200,686319000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.稽徵業務145,766千元,較上年度減列儀 + 器設備養護、辦公大樓土地租金、通訊及 + 印刷等經費7,343千元,增列汰購金屬與 + 化學物質辨識儀、電費及查驗貨物車輛租 + 金等10,700千元,計淨增3,357千元。 +2.查緝業務267,745千元,較上年度減列海 + 運X光貨櫃檢查儀汰舊換新計畫、海關巡 + 緝艇汰舊換新計畫及X光檢查儀汰購等經 + 費720,529千元,增列鳳岫緝毒犬管理中 + 心整建工程及艦艇大修等經費27,787千元 + ,計淨減692,742千元。其中海關巡緝艇 + 汰舊換新計畫總經費870,565千元,分年 + 辦理,107年度已編列171,699千元,本年 + 度續編第2年經費52,261千元,較上年度 + 減列119,438千元。 +3.關稅資料處理239,224千元,較上年度減 + 列關港貿單一窗口開放業者直接連線建置 + 等經費50,452千元,增列關港貿單一窗口 + 與預報貨物資訊系統維護及電子封條高可 + 用性雲端運算平臺建置等經費38,264千元 + ,計淨減12,188千元。 +4.關務服務資源整合計畫總經費154,927千 + 元,分年辦理,105至107年度已編列59,5 + 75千元,本年度續編第4年經費33,584千 + 元,較上年度增列79千元。" +2019,4017359800,2850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,4017400100,860424000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費775,280千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費33,662千元。 +2.基本行政工作維持費85,144千元,較上年 + 度增列辦公廳舍整修及公有建築物耐震補 + 強等經費12,183千元。" +2019,4017400200,1280482000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國有財產接收保管經費56,829千元,較上 + 年度增列辦理國有財產訴訟案件經法院判 + 決損害賠償等經費5,406千元。 +2.國有財產管理處分經費1,151,287千元, + 較上年度增列管理國有非公用土地地價稅 + 、廢棄物清理費及歷史建物修復等經費18 + 7,194千元。其中被占用國有非公用不動 + 產加強清理計畫總經費923,074千元,分6 + 年辦理,103至107年度已編列740,064千 + 元,本年度續編最後1年經費183,010千元 + ,較上年度增列35,494千元。 +3.國有財產改良利用經費7,693千元,較上 + 年度增列土地開發購置畸零地經費4,480 + 千元。 +4.國有公用財產經費8,380千元,較上年度 + 增列承德首長宿舍屋頂防水工程等經費5, + 325千元。 +5.國有財產電腦化業務經費56,293千元,較 + 上年度增列國有公用及公司組織財產線上 + 傳輸系統營運管理等經費16,057千元。" +2019,4017409000,1190000,交通及運輸設備,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, +2019,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,4017600100,419707000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費398,980千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費1,755千元。 +2.基本行政工作維持費20,727千元,較上年 + 度減列冰水主機設備汰購等經費3,586千 + 元,增列地下室換氣設備汰購等經費2,65 + 6千元,計淨減930千元。" +2019,4017601000,690741000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃管理25,036千元,較上年度減列 + 建構財政雲端服務網計畫等經費116,842 + 千元。其中賦稅服務續階計畫總經費114, + 763千元,分4年辦理,106至107年度已編 + 列56,186千元,本年度續編第3年經費23, + 778千元,較上年度增列351千元。 +2.國稅核課系統及資料集中處理經費399,71 + 0千元,較上年度增列60,003千元。其中 + 新增稅務線上服務躍升計畫總經費162,26 + 0千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 + 費55,900千元。 +3.地方稅與徵課系統及資料集中處理32,916 + 千元,較上年度減列郵資及電話費等1,66 + 4千元。 +4.資通資源管理32,810千元,較上年度減列 + 財政資訊大樓主中心機房及異地備援中心 + 機房電費等5,894千元。 +5.財政資料管理6,584千元,較上年度減列 + 郵資及電話費等454千元,增列稅務資料 + 委外建檔服務及資料整理搬運人力等經費 + 197千元,計淨減257千元。 +6.電子發票管理經費193,685千元,較上年 + 度減列39,539千元。其中電子發票服務躍 + 升計畫總經費484,307千元,分4年辦理, + 106至107年度已編列302,005千元,本年 + 度續編第3年經費137,117千元,較上年度 + 減列33,496千元。" +2019,4017609800,1490000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2019,5120010100,1077428000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費613,042千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費45,490千元。 +2.基本行政工作維持費133,860千元,較上 + 年度增列換裝LED節能燈具等經費21,522 + 千元。 +3.推展一般教育及編印文教書刊經費178,36 + 1千元,較上年度減列促進大專校院學生 + 健康計畫等經費2,783千元,增列辦理教 + 育統計資料蒐集及編印等經費2,730千元 + ,計淨減53千元。 +4.人事行政管理與財務輔導經費114,729千 + 元,較上年度減列補助公私立大專校院未 + 具本職兼任教師勞工退休金等70,000千元 + ,增列辦理教育人員退休撫卹救濟案件等 + 經費16,701千元,計淨減53,299千元。 +5.辦公房屋整修及購置事務機具經費37,436 + 千元,較上年度增列辦理辦公室空間調配 + 整修及結構耐震補強等經費33,470千元。" +2019,5120010200,15449569000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, +2019,5120010300,1372207000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,��等教育,教育支出,11.1.3.1, +2019,5120010500,1781122000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, +2019,5120010700,2009379000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,學務與輔導,教育支出,11.1.5.1, +2019,5120010900,2335460000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, +2019,5120018100,3897392000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, +2019,5120019000,2622000,交通及運輸設備,教育部主管,教育部,一般建築及設備,教育支出,11.1.8.1, +2019,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2019,5320011100,222496000,國立社教機構創新與發展,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.10.1, +2019,5320018100,0,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.11.1, +2019,7620012100,16314884000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 + 卹金12,597,104千元,較上年度減列2,61 + 3,723千元。 +2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 + 退休金優惠存款利息差額3,717,780千元 + ,較上年度減列2,633,919千元。" +2019,5120100100,266172000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費205,962千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費6,864千元。 +2.基本行政工作維持費48,670千元,較上年 + 度增列資訊服務等經費5,101千元。 +3.辦公房屋整修及設備購置經費11,540千元 + ,與上年度同。" +2019,5120100200,82183588000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, +2019,5120108100,906480000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, +2019,5120109000,2990000,交通及運輸設備,教育部主管,國民及學前教育署,一般建築及設備,教育支出,11.2.4.1, +2019,5120109800,40000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5120203000,3194466000,無細項,教育部主管,體育署,學校體育教育,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強學校體育活動及教學發展經費3,083, + 153千元,較上年度增列整備學校運動場 + 地設備器材等經費213,793千元。 +2.學校特殊體育活動及教學發展經費31,005 + 千元,與上年度同。 +3.辦理學校原住民族體育教育經費80,308千 + 元,與上年度同。" +2019,5320200100,174396000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費144,895千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費4,900千元。 +2.基本行政工作維持費29,501千元,較上年 + 度增列體育聯合辦公大樓維護整修工程等 + 經費1,419千元。" +2019,5320201000,28709000,無細項,教育部主管,體育署,體育行政業務,文化支出,11.3.3,"本年度預算數28,709千元,係體育行政及督 +導經費,較上年度減列辦理運動服務業交流 +等經費360千元。" +2019,5320202000,1264728000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展全民運動經費174,987千元,較上年 + 度減列推展單車文化等經費5,725千元。 +2.推展競技運動經費382,656千元,較上年 + 度減列改善亞奧運訓練中心運動科研及訓 + 練環境等經費13,176千元。 +3.推展國際體育經費47,663千元,較上年度 + 減列輔導爭取國際組織職務及秘書處在臺 + 設置等經費1,780千元。 +4.整建運動設施經費659,422千元,較上年 + 度減列17,810千元,包括: + (1)公民營運動場館設施管理與輔導等業 + 務費14,721千元,較上年度減列2,511 + 千元。 + (2)國家運動園區整體興設與人才培育計 + 畫(第二期)總經費1,821,451千元, + 分4年辦理,105至107年度已編列1,176 + ,750千元,本年度續編最後1年經費644 + ,701千元,較上年度減列15,299千元。" +2019,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5120300100,91654000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費68,268千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費2,793千元。 +2.基本行政工作維持費18,881千元,較上年 + 度減列退休退職人員三節慰問金等經費23 + 千元,增列辦公大樓管理維護等經費2,43 + 0千元,計淨增2,407千元。 +3.資訊管理計畫經費4,505千元,較上年度 + 減列資訊安全及個人資料管理制度服務等 + 經費179千元,增列汰換個人電腦等經費4 + 6千元,計淨減133千元。" +2019,5120301000,211472000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, +2019,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,5321730100,316648000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費148,176千元,較上年度核實 + 減列人事費220千元。 +2.基本行政工作維持費43,172千元,較上年 + 度減列水電費等95千元。 +3.國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設 + 計畫總經費4,282,077千元,分5年辦理, + 107年度已編列49,489千元,本年度續編 + 第2年經費155,300千元,本科目編列125, + 300千元,較上年度增列75,811千元。" +2019,5321731000,32926000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, +2019,5321739000,1500000,交通及運輸設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.5.3.1, +2019,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5321800100,130764000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費99,386千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費3,188千元。 +2.基本行政工作維持費31,378千元,較上年 + 度減列水電費等918千元。" +2019,5321801000,35166000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數35,166千元,係圖書館業務經 +費,與上年度同。" +2019,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,5121870100,177784000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費132,999千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費5,484千元。 +2.基本行政工作維持費27,568千元,較上年 + 度增列總臺附屬設施改善工程等經費12,4 + 60千元。 +3.資訊作業維持費17,217千元,較上年度增 + 列建置節目製播系統等經費4,064千元。" +2019,5121870200,44337000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.節目製作經費12,824千元,較上年度減列 + 高齡教育、健康教育及社會教育節目製播 + 等經費3,635千元。 +2.機務維修管理經費8,202千元,與上年度 + 同。 +3.彰化分臺節目製作及機務管理經費6,207 + 千元,較上年度減列廣播機器設備保養及 + 維護等經費651千元。 +4.高雄分臺節目製作及機務管理經費6,093 + 千元,較上年度減列廣播機器設備購置等 + 經費1,900千元。 +5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費4,052 + 千元,較上年度增列廣播機器設備購置等 + 經費63千元。 +6.臺東分臺節目製作及機務管理經費4,249 + 千元,較上年度減列廣播機器設備保養及 + 維護等經費900千元。 +7.節目推廣調查研究經費2,710千元,與上 + 年度同。" +2019,5121879000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,教育支出,11.7.3.1, +2019,5121879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,教育支出,11.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5121900100,303079000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費188,182千元,較上年度核實 + 減列人事費8,102千元。 +2.基本行政工作維持費89,480千元,較上年 + 度增列設備汰舊更換等經費7,809千元。 +3.資訊運用及管理經費25,417千元,較上年 + 度增列購置雲端資料中心設備及汰換資訊 + 設備等經費10,884千元。" +2019,5121900200,251227000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, +2019,5121909000,1589000,交通及運輸設備,教育部主管,國家教育研究院,一般建築及設備,教育支出,11.8.3.1, +2019,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423010100,646840000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費413,073千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 14,352千元。 +2.基本行政工作維持費103,122千元,較上 + 年度增列辦公廳室養護費等11,135千元。 +3.研討(考)暨進修業務經費6,576千元, + 較上年度增列辦理多媒體簡介業務等經費 + 34千元。 +4.各項法規問題研究經費3,663千元,較上 + 年度增列辦理人權相關會議等經費16千元 + 。 +5.資訊管理業務經費120,406千元,較上年 + 度減列6,335千元,包括: + (1)服務型智慧政府推動計畫-第五階段電 + 子化政府計畫之法務智慧網絡i-Justic + e計畫總經費419,022千元,分4年辦理 + ,106至107年度已編列193,607千元, + 本年度續編第3年經費111,639千元,本 + 科目編列26,239千元,較上年度減列7, + 835千元。 + (2)服務型智慧政府推動計畫-第五階段電 + 子化政府計畫之跨機關整合共用行政資 + 訊系統推動計畫總經費54,165千元,分 + 4年辦理,106至107年度已編列24,960 + 千元,本年度續編第3年經費9,887千元 + ,本科目編列2,000千元,較上年度增 + 列300千元。 + (3)個人電腦硬體設備維護等經費92,167 + 千元,較上年度增列1,200千元。" +2019,3423011400,650363000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法律事務業務經費12,011千元,較上 + 年度增列績優調解委員會獎勵金等313千 + 元。 +2.辦理檢察行政業務經費77,394千元,較上 + 年度增列國內旅費等720千元。 +3.辦理司法保護業務經費193,410千元,較 + 上年度減列辦理反賄選宣導等經費2,363 + 千元。 +4.辦理國際及兩岸法律事務經費6,447千元 + ,較上年度滅列辦理兩岸司法互助業務差 + 旅費等55千元。 +5.新增補助毒品防制基金辦理施用者成癮治 + 療等業務經費361,101千元。" +2019,3423019000,1080000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, +2019,3423019800,9807000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5223015000,0,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.5,"上年度法務資安整體防禦基礎建設計畫預算 +業已編竣,所列8,898千元如數減列。" +2019,7623012000,114573000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數114,573千元,係司法官退休 +及退養給付經費,較上年度增列14,573千元 +。" +2019,8923013000,36892000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數36,892千元,係國家賠償金經 +費,與上年度同。" +2019,3423100100,80254000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費48,543千元,較上年度核實減 + 列人事費269千元。 +2.基本行政工作維持費31,711千元,較上年 + 度增列行政區屋頂防水工程等經費12,504 + 千元。" +2019,3423101000,214077000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.司法官訓練業務經費173,914千元,較上 + 年度增列司法官學員生活津貼等經費14,9 + 55千元。 +2.司法工作人員訓練業務經費40,163千元, + 較上年度增列第二辦公室整修工程及相關 + 事務設備購置等經費19,976千元。" +2019,3423109800,263000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423150100,62312000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費49,502千元,較上年度增列伸 + 算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費1, + 477千元。 +2.基本行政工作維持費12,810千元,較上年 + 度增列通訊費等76千元。" +2019,3423151000,56071000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法醫訓練研究經費11,026千元,較上年度 + 增列購置毒品檢驗儀器設備等經費7,775 + 千元。 +2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 + 31,215千元,較上年度增列購置解剖及檢 + 驗耗材等經費123千元。 +3.毒物化學鑑定經費9,980千元,較上年度 + 增列購置尿液檢驗標準品及耗材等經費1, + 191千元。 +4.血清證物鑑定經費3,546千元,較上年度 + 減列參加美國鑑識科學年會等經費115千 + 元。 +5.北區解剖室維持經費304千元,與上年度 + 同。" +2019,3423159000,14750000,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.3.3.1, +2019,3423159800,178000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5223151100,30523000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法醫病理鑑識研究計畫經費9,662千元, + 較上年度減列購置鑑識儀器設備等經費50 + 5千元。 +2.毒物化學鑑識研究計畫經費11,278千元, + 較上年度減列購置鑑識儀器設備等經費2, + 744千元。 +3.血清證物鑑識研究計畫經費9,583千元, + 較上年度增列購置實驗藥品及試劑等經費 + 666千元。" +2019,3423160100,366884000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費323,579千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 4,483千元。 +2.基本行政工作維持費43,305千元,較上年 + 度減列辦公廳舍整修等經費8,814千元。" +2019,3423161000,47752000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理廉政政策規劃考核業務經費14,539千 + 元,較上年度增列辦理政風及肅貪訓練等 + 經費193千元。 +2.辦理貪瀆預防業務經費7,751千元,較上 + 年度減列辦理全國縣(市)廉政研討會等經 + 費178千元。 +3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務 + 經費23,630千元,較上年度減列會議資料 + 印刷及裝訂等經費220千元。 +4.辦理政風機構督導審核業務經費1,832千 + 元,較上年度減列購置文具紙張等經費30 + 千元。" +2019,3423169000,45876000,營建工程,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, +2019,3423169800,536000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5223161000,3168000,無細項,法務部主管,廉政署,司法科技業務,科學支出,12.4.5,"新增法務部測謊偵查效能精進暨服務躍升計 +畫經費如列數。" +2019,3423170100,173097000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費148,677千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 10,577千元。 +2.基本行政工作維持費24,420千元,較上年 + 度減列水電費等916千元。" +2019,3423174100,12272145000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費8,410,058千元,較上年度增 + 列員額228人之人事費、員工薪俸晉級差 + 額及伸算調整待遇等經費519,329千元。 +2.基本行政工作維持費515,094千元,較上 + 年度增列辦公用具購置及行政管理事務等 + 經費37,563千元。 +3.辦理矯正行政業務經費191,026千元,較 + 上年度減列辦理矯正機關建築物耐震補強 + 工程等經費241,734千元。 +4.辦理矯正訓練業務經費34,937千元,較上 + 年度增列講師授課鐘點費及受訓學員膳食 + 材料等經費13,630千元。 +5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費350,714 + 千元,較上年度增列委外心理、社會專業 + 處遇人力等經費22,675千元。 +6.辦理收容人給養業務經費1,522,728千元 + ,較上年度減列9,196千元。 +7.補助收容人健保費1,247,588千元,較上 + 年度增列62,859千元。" +2019,3423178700,755587000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.雲林第二監獄擴建工程計畫總經費1,277, + 058千元,分4年辦理,106至107年度已編 + 列81,209千元,本年度續編第3年經費360 + ,392千元,較上年度增列286,759千元。 +2.八德外役監獄新(擴)建工程計畫總經費2, + 730,429千元,分6年辦理,106至107年度 + 已編列26,450千元,本年度續編第3年經 + 費344,971千元,較上年度增列319,971千 + 元。 +3.臺中看守所污水處理增建工程計畫總經費 + 49,185千元,分2年辦理,107年度已編列 + 10,000千元,本年度續編最後1年經費39, + 185千元,較上年度增列29,185千元。 +4.新增彰化看守所新(擴)建工程計畫經費11 + ,039千元。 +5.上年度宜蘭監獄擴建工程、房舍裝修及臺 + 中監獄矯正教育館裝修工程等預算業已編 + 竣,所列364,140千元如數減列。" +2019,3423179000,31370000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般���築及設備,司法支出,12.5.4.1, +2019,3423179800,19920000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5223175000,30000000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數30,000千元,係辦理矯正機關 +智慧監控系統建置計畫經費,較上年度增列 +5千元。" +2019,3423180100,108328000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費97,208千元,較上年度增列伸 + 算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費2, + 758千元。 +2.基本行政工作維持費11,120千元,較上年 + 度增列辦理行政事務等經費1,456千元。" +2019,3423181000,21663000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數21,663千元,係辦理及督導執 +行業務經費,較上年度減列購置列印摺壓封 +口機等經費13,453千元。" +2019,3423184000,1271303000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費839,309千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 27,442千元。 +2.基本行政工作維持費157,635千元,較上 + 年度增列講師授課鐘點費及書表印製等經 + 費1,265千元。 +3.辦理執行業務經費274,359千元,較上年 + 度增列執行業務委外人力等經費71,838千 + 元。" +2019,3423188500,48334000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增行政執行署高雄分署辦公廳舍新建大 + 樓室內裝修採購計畫經費48,334千元。 +2.上年度行政執行署高雄分署辦公廳舍自有 + 化中程計畫及行政執行署花蓮分署辦公廳 + 舍整修計畫預算業已編竣,所列231,170 + 千元如數減列。" +2019,3423189000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, +2019,3423189800,6643000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423200100,146485000,無細項,法務部主管,最高檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費136,266千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 5,547千元。 +2.基本行政工作維持費10,219千元,較上年 + 度減列環境綠化等經費348千元。" +2019,3423201000,34450000,無細項,法務部主管,最高檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費1,57 + 1千元,較上年度增列通訊費等211千元。 +2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費5,737 + 千元,較上年度增列通訊費等22千元。 +3.辦理選舉查察業務經費27,142千元,較上 + 年度減列辦理查察賄選業務經費等9,372 + 千元。" +2019,3423209000,3150000,交通及運輸設備,法務部主管,最高檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.7.3.1, +2019,3423209800,160000,無細項,法務部主管,最高檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423300100,720634000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費649,066千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 80,808千元。 +2.基本行政工作維持費21,318千元,較上年 + 度減列教育訓練費等6,332千元。 +3.檢舉與查緝毒品獎金經費50,250千元,與 + 上年度同。" +2019,3423301000,250236000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費225, + 621千元,較上年度減列辦理科技設備監 + 控相關事務等經費30,017千元。 +2.辦理重大刑事鑑定及涉外刑事案件等業務 + 經費24,537千元,較上年度減列查扣物品 + 拍賣及保管等經費800千元。 +3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 + 元,與上年度同。" +2019,3423308500,149726000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.8.3,"臺灣高等檢察署暨智慧財產檢察分署、臺灣 +臺北地方檢察署博一大樓辦公廳舍及舊有辦 +公室整修工程中程計畫總經費445,075千元 +,分年辦理,104至107年度已編列208,862 +千元,本年度續編第5年經費231,047千元, +本科目編列149,726千元,較上年度增列42, +023千元。" +2019,3423309800,4406000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423310100,169512000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費164,398千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 1,847千元。 +2.基本行政工作維持費5,114千元,較上年 + 度增列設施及機械設備養護費等21千元。" +2019,3423311000,3612000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數3,612千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列辦理 +犯罪被害人保護業務等經費137千元。" +2019,3423319000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, +2019,3423319800,172000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,第一預備金,司法支出,12.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423320100,126780000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費122,166千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 4,183千元。 +2.基本行政工作維持費4,614千元,較上年 + 度減列老舊宿舍拆除等經費510千元。" +2019,3423321000,2904000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數2,904千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列汰換 +電梯設備等經費913千元。" +2019,3423329000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.10.3.1, +2019,3423329800,109000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,第一預備金,司法支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423330100,158424000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費150,105千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 1,563千元。 +2.基本行政工作維持費8,319千元,較上年 + 度增列電梯控制系統養護費等1,395千元 + 。" +2019,3423331000,4002000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數4,002千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列通訊 +費等45千元。" +2019,3423339000,3150000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.11.3.1, +2019,3423339800,124000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,第一預備金,司法支出,12.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423340100,50593000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費47,729千元,較上年度增列伸 + 算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費77 + 7千元。 +2.基本行政工作維持費2,864千元,較上年 + 度減列設施及機械設備養護費等32千元。" +2019,3423341000,1925000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數1,925千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列辦理 +辦公廳舍耐震補強工程等經費3,508千元。" +2019,3423349800,46000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,第一預備金,司法支出,12.12.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423350100,17043000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,425千元,較上年度增列伸 + 算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費60 + 8千元。 +2.基本行政工作維持費1,618千元,較上年 + 度減列購置文具紙張等經費11千元。" +2019,3423351000,882000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數882千元,係辦理刑事案件偵 +查及執行等業務經費,與上年度同。" +2019,3423359800,47000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423410100,914822000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費850,827千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 7,241千元。 +2.基本行政工作維持費63,995千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護費等3,650千元。" +2019,3423411000,101255000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費95,3 + 65千元,較上年度增列購置檔案室自動滅 + 火設備等經費7,258千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,89 + 0千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費437千元。" +2019,3423418500,81321000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.14.3,"臺灣高等檢察署暨智慧財產檢察分署、臺灣 +臺北地方檢察署博一大樓辦公廳舍及舊有辦 +公室整修工程中程計畫總經費445,075千元 +,分年辦理,104至107年度已編列208,862 +千元,本年度續編第5年經費231,047千元, +本科目編列81,321千元,較上年度增列23,2 +36千元。" +2019,3423419800,699000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423420100,418891000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費383,056千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 17,977千元。 +2.基本行政工作維持費35,835千元,較上年 + 度增列水電費等9,665千元。" +2019,3423421000,81265000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費78,3 + 98千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 + 強工程等經費38,347千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,86 + 7千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費325千元。" +2019,3423428500,33960000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣士林地方檢察署擴建辦公廳舍暨第一 + 、二辦公大樓整修工程中程計畫總經費69 + 8,245千元,分11年辦理,98至107年度已 + 編列669,186千元,本年度續編最後1年經 + 費29,059千元,較上年度增列25,501千元 + 。 +2.臺灣士林地方檢察署新建辦公廳舍裝修、 + 購置設備及搬遷計畫總經費97,979千元, + 分3年辦理,106至107年度已編列93,078 + 千元,本年度續編最後1年經費4,901千元 + ,較上年度減列63,363千元。" +2019,3423429000,1080000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.4.1, +2019,3423429800,292000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423430100,713025000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費668,146千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 21,147千元。 +2.基本行政工作維持費44,879千元,較上年 + 度增列通訊費等279千元。" +2019,3423431000,93738000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費90,4 + 80千元,較上年度減列辦理辦公室耐震補 + 強工程等經費7,448千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,25 + 8千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費269千元。" +2019,3423439800,498000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423470100,587475000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費543,649千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 10,449千元。 +2.基本行政工作維持費43,826千元,較上年 + 度減列水電費等2,326千元。" +2019,3423471000,78060000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費72,3 + 97千元,較上年度增列通訊費等236千元 + 。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,66 + 3千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費338千元。" +2019,3423479800,789000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423480100,285512000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費263,160千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 15,467千元。 +2.基本行政工作維持費22,352千元,較上年 + 度增列通訊費等525千元。" +2019,3423481000,37936000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費34,5 + 52千元,較上年度增列通訊費等797千元 + 。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,38 + 4千元,較上年度減列國內旅費等695千元 + 。" +2019,3423489800,202000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423490100,183226000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費173,293千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 7,094千元。 +2.基本行政工作維持費9,933千元,較上年 + 度減列購置文具紙張等經費271千元。" +2019,3423491000,32264000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費30,1 + 06千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費2,481 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,15 + 8千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費121千元。" +2019,3423499800,141000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423500100,783669000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費761,360千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 32,611千元。 +2.基本行政工作維持費22,309千元,較上年 + 度增列資訊服務費及文具紙張購置等經費 + 158千元。" +2019,3423501000,144458000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費139, + 722千元,較上年度增列提撥緩起訴處分 + 金及認罪協商金補助公益團體等經費11,2 + 50千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,73 + 6千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費302千元。" +2019,3423509000,3150000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.3.1, +2019,3423509800,538000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423510100,180309000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費171,323千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 7,951千元。 +2.基本行政工作維持費8,986千元,較上年 + 度減列環境清潔費等143千元。" +2019,3423511000,23884000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費22,1 + 60千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費183千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,72 + 4千元,較上年度減列辦理犯罪被害人保 + 護業務等經費等20千元。" +2019,3423519000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, +2019,3423519800,138000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423520100,319373000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費309,520千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 6,867千元。 +2.基本行政工作維持費9,853千元,較上年 + 度減列各類書表印製等經費76千元。" +2019,3423521000,46662000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費42,0 + 66千元,較上年度減列辦理辦公室耐震補 + 強工���等經費7,140千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,59 + 6千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費266千元。" +2019,3423528500,32348000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.22.3,"臺灣彰化地方檢察署暨法務部行政執行署彰 +化分署聯合遷建辦公廳舍計畫總經費1,571, +923千元,分年辦理,105至107年度已編列1 +5,498千元,本年度續編32,348千元,較上 +年度增列21,950千元。" +2019,3423529000,1080000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.22.4.1, +2019,3423529800,246000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423530100,192337000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費185,190千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 12,543千元。 +2.基本行政工作維持費7,147千元,較上年 + 度增列資訊服務費等35千元。" +2019,3423531000,42187000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費39,4 + 07千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 + 強工程等經費6,887千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,78 + 0千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費68千元。" +2019,3423539000,70000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.3.1, +2019,3423539800,150000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423540100,265332000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費248,895千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 8,169千元。 +2.基本行政工作維持費16,437千元,較上年 + 度增列通訊費等804千元。" +2019,3423541000,50657000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費48,2 + 40千元,較上年度增列辦公大樓外牆修補 + 工程等經費3,107千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,41 + 7千元,較上年度減列辦理緩起訴社區處 + 遇業務等經費93千元。" +2019,3423549000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.24.3.1, +2019,3423549800,196000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423560100,474201000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費449,947千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 20,324千元。 +2.基本行政工作維持費24,254千元,較上年 + 度增列設施及機械設備養護費等887千元 + 。" +2019,3423561000,82644000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費76,7 + 89千元,較上年度增列汰換空調主機系統 + 等經費9,312千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,85 + 5千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費428千元。" +2019,3423569000,4200000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.3.1, +2019,3423569800,376000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423570100,304231000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費262,761千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 7,098千元。 +2.基本行政工作維持費41,470千元,較上年 + 度減列水電費等508千元。" +2019,3423571000,47550000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費45,3 + 11千元,較上年度增列通訊費及出席費等 + 2,245千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,23 + 9千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費156千元。" +2019,3423579000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.3.1, +2019,3423579800,193000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423580100,616620000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費572,650千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 15,710千元。 +2.基本行政工作維持費43,970千元,較上年 + 度減列水電費等2,262千元。" +2019,3423581000,95858000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費90,4 + 92千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助相關公益團體等經費6, + 270千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,36 + 6千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費933千元。" +2019,3423589800,449000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423590100,262875000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費251,824千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 5,715千元。 +2.基本行政工作維持費11,051千元,較上年 + 度增列辦公廳室租金等經費57千元。" +2019,3423591000,37907000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費35,0 + 60千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費3,417 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,84 + 7千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費228千元。" +2019,3423599800,185000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423600100,121911000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費110,967千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 5,735千元。 +2.基本行政工作維持費10,944千元,較上年 + 度增列通訊費等885千元。" +2019,3423601000,13812000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費11,9 + 29千元,較上年度減列網路線路汰換等經 + 費4,317千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,88 + 3千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費47千元。" +2019,3423609000,4230000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.29.3.1, +2019,3423609800,256000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423610100,164341000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費156,068千元,較上年度核實 + 減列人事費132千元。 +2.基本行政工作維持費8,273千元,較上年 + 度減列污水下水道施作工程等經費338千 + 元。" +2019,3423611000,20608000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費18,1 + 07千元,較上年度減列辦理辦公室耐震補 + 強工程等經費8,281千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,50 + 1千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費84千元。" +2019,3423619800,238000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423620100,160258000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費151,233千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 7,108千元。 +2.基本行政工作維持費9,025千元,較上年 + 度增列資訊服務費等8千元。" +2019,3423621000,22023000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費20,0 + 98千元,較上年度增列通訊費等7千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,92 + 5千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費112千元。" +2019,3423629800,292000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423630100,183328000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費171,451千元,較上年度增列 + 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 + 4,356千元。 +2.基本行政工作維持費11,877千元,較上年 + 度增列資訊服務費等122千元。" +2019,3423631000,19994000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費17,3 + 60千元,較上年度增列通訊費等131千元 + 。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,63 + 4千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費221千元。" +2019,3423639800,367000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423640100,73798000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費67,565千元,較上年度增列伸 + 算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費3, + 122千元。 +2.基本行政工作維持費6,233千元,較上年 + 度減列辦公大樓外牆修繕工程等經費4,37 + 9千元。" +2019,3423641000,7535000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,88 + 9千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費413千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費646 + 千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經費 + 16千元。" +2019,3423649800,62000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423900100,18709000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費17,184千元,較上年度增列伸 + 算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費70 + 6千元。 +2.基本行政工作維持費1,525千元,較上年 + 度減列購置辦公用具等經費8千元。" +2019,3423901000,1436000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數1,436千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列辦理 +區域聯防緝毒業務等經費102千元。" +2019,3423909800,14000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,第一預備金,司法支出,12.34.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423910100,46407000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費43,795千元,較上年度增列伸 + 算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費1, + 657千元。 +2.基本行政工作維持費2,612千元,較上年 + 度增列事務性機具租金等經費39千元。" +2019,3423911000,4789000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費4,54 + 3千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費2,063 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費246 + 千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經費 + 12千元。" +2019,3423919800,68000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423920100,14775000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費13,309千元,較上年度增列伸 + 算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費41 + 9千元。 +2.基本行政工作維持費1,466千元,較上年 + 度減列消防設施更換工程等經費256千元 + 。" +2019,3423921000,1942000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費1,84 + 7千元,較上年度減列購置辦公用具等經 + 費273千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費95千 + 元,較上年度增列尿液檢驗���定等經費5 + 千元。" +2019,3423929800,58000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.36.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,3423950100,5019586000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,641,299千元,較上年度增 + 列伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經 + 費138,878千元。 +2.基本行政工作維持費126,631千元,較上 + 年度減列水電費等331千元。 +3.一般行政業務經費128,420千元,較上年 + 度增列辦理建築物耐震補強工程等經費34 + ,436千元。 +4.資訊作業經費84,530千元,較上年度增列 + 購置網路流量監控系統軟體設備等經費41 + ,930千元。 +5.人員訓練經費35,700千元,較上年度增列 + 講座授課鐘點費等1,230千元。 +6.出國參加會議及訓練經費3,006千元,較 + 上年度減列出席國際會議等經費42千元。" +2019,3423951000,240327000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查資料蒐處與運用經費59,000千元,較 + 上年度減列辦理國內安全資料蒐證等事務 + 經費2,000千元。 +2.兩岸資料蒐集與研究經費3,050千元,較 + 上年度減列專書印刷等經費450千元。 +3.國際事務資料蒐處與運用經費31,960千元 + ,較上年度增列與國外執法機關業務聯繫 + 等經費2,587千元。 +4.國家安全維護及保防工作經費30,000千元 + ,較上年度增列製作保防宣導影片等經費 + 3,010千元。 +5.貪瀆犯罪防制經費37,080千元,較上年度 + 增列國道電子計程收費系統資料查詢設備 + 等經費3,080千元。 +6.經濟犯罪防制經費23,373千元,較上年度 + 減列辦理案件履勘及證物扣押等經費694 + 千元。 +7.毒品犯罪防制經費30,864千元,較上年度 + 減列赴大陸地區協談兩岸共同打擊犯罪合 + 作事宜等經費20千元。 +8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費25,000千元 + ,較上年度增列16,005千元,包括: + (1)新增行動調查暨智慧分析系統中程計 + 畫總經費159,218千元,分3年辦理,本 + 年度編列第1年經費20,000千元,本科 + 目編列2,520千元。 + (2)資訊機房效能維護費等22,480千元, + 較上年度增列13,485千元。" +2019,3423952000,142000000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技鑑識工作經費24,500千元,較上年度 + 增列辦理新興毒品尿液取樣及鑑識分析業 + 務等經費3,000千元。 +2.電訊工作經費3,650千元,較上年度增列 + 購置網路型無線電機等經費350千元。 +3.通訊監察工作經費113,850千元,較上年 + 度增列國內旅費等650千元。" +2019,3423959000,44023000,交通及運輸設備,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.37.4.1, +2019,3423959800,3924000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.37.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5223953000,74445000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.37.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.鑑識科技進階計畫經費14,144千元,較上 + 年度減列購置鑑識儀器設備等經費5,376 + 千元。 +2.法務資安整體防禦基礎建設計畫經費58,4 + 80千元,較上年度增列購置防制網路駭侵 + 及跨域鑑識平台相關設備等經費17,351千 + 元。 +3.新增法務部測謊偵查效能精進暨服務躍升 + 計畫經費1,821千元。" +2019,5226011300,709243000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.物流國際化與科技化推動計畫經費87,126 + 千元,較上年度增列辦理港區物流加值服 + 務推動計畫等經費9,164千元。 +2.電子商務發展與安全推動計畫經費100,50 + 1千元,較上年度減列辦理社群分享商務 + 推動發展計畫等經費36,563千元。 +3.提升服務業競爭力與高值化輔導經費28,9 + 37千元,較上年度減列辦理因應虛擬世界 + 法規調適商業法制環境研析計畫等經費2, + 860千元。 +4.臺灣餐飲國際化及科技化服務計畫經費44 + ,819千元,較上年度增列辦理餐飲業國際 + 化推動計畫等經費5,422千元。 +5.商工資訊創新服務與安全認證推動經費98 + ,230千元,較上年度增列715千元,包括 + : + (1)商業行政資訊雲端應用擴充及效能提 + 升計畫經費19,367千元,較上年度增列 + 更新網路資安設備等經費2,338千元。 + (2)服務型智慧政府推動計畫-第五階段電 + 子化政府計畫-商工行政資訊數位創新 + 計畫總經費130,665千元,分4年辦理, + 106至107年度已編列71,443千元,本年 + 度續編第3年經費34,448千元,較上年 + 度減列160千元。 + (3)服務型智慧政府推動計畫-第五階段電 + 子化政府計畫-經濟資料整合服務計畫 + 總經費260,585千元,分4年辦理,106 + 至107年度已編列127,712千元,本年度 + 續編第3年經費44,415千元,較上年度 + 減列1,463千元。 +6.商業發展科技研究能量建置及輔導經費14 + 8,100千元,較上年度減列辦理服務業創 + 新研發計畫等經費14,956千元。 +7.推動優質智慧商業計畫經費201,530千元 + ,較上年度減列辦理智慧商業服務多元實 + 證場域之創新服務應用等經費21,471千元 + 。" +2019,5226014000,14796095000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技行政管理85,696千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費1,152千元。 +2.政策研究與推動計畫804,447千元,較上 + 年度減列推動產業技術發展等經費13,542 + 千元。 +3.工研院科技專案計畫7,386,136千元,較 + 上年度減列辦理關鍵製造業製程高值化拔 + 尖、資料中心網路及儲存系統軟體技術計 + 畫等經費632,724千元。 +4.資策會科技專案計畫1,089,133千元,較 + 上年度減列辦理巨量資料創新技術與智慧 + 應用計畫等經費72,611千元。 +5.中科院科技專案計畫323,740千元,較上 + 年度減列辦理5G產業技術拔尖計畫等經費 + 226,386千元。 +6.其他法人科技專案計畫2,429,831千元, + 較上年度減列辦理離岸風電施工維護船機 + 技術開發、生技蛋白藥開發計畫等經費44 + 8,762千元。 +7.業學界科技專案計畫2,677,112千元,較 + 上年度增列補助企業創新研發淬鍊及AI領 + 航推動計畫等經費383,537千元。" +2019,5226014200,25660000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業人才海外網絡鏈結暨延攬計畫經費9, + 219千元,較上年度增列辦理攬才網站(Co + ntactTaiwan)維運等經費119千元。 +2.推動創新產業人才來臺計畫經費16,441千 + 元,較上年度減列辦理產業人才媒合會等 + 經費492千元。" +2019,5226014400,7614000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石科技發展,科學支出,13.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.礦產品應用開發經費2,024千元,較上年 + 度減列辦理低碳排放之無機聚合綠色水泥 + 及混凝土製備研究計畫等經費293千元。 +2.建置土石資源及產銷鏈資料庫計畫總經費 + 29,000千元,分4年辦理,106至107年度 + 已編列12,190千元,本年度續編第3年經 + 費5,590千元,較上年度減列2千元。" +2019,5726012000,42304000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.礦業行政及輔導經費17,966千元,較上年 + 度增列委託研究礦業整體產業政策評估等 + 經費1,657千元。 +2.礦場保安管理與礦害預防經費6,307千元 + ,較上年度增列購置電腦週邊耗材等經費 + 199千元。 +3.土石管理與遏止盜採經費5,205千元,較 + 上年度減列購置文具紙張等經費318千元 + 。 +4.智慧國土礦業資料建置計畫總經費26,300 + 千元,分5年辦理,105至107年度已編列1 + 2,672千元,本年度續編第4年經費4,760 + 千元,較上年度減列388千元。 +5.新增公有建築物補強工程經費8,066千元 + 。" +2019,5926010100,1690681000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,153,150千元,較上年度伸 + 算增列調整待遇等經費8,899千元。 +2.基本行政工作維持費163,891千元,較上 + 年度增列教育訓練費及辦公廳舍修繕工程 + 等經費29,786千元。 +3.資訊管理經費121,250千元,較上年度減 + 列19,761千元,包括: + (1)辦理資訊系統維護建置等經費93,114 + 千元,較上年度減列雲端服務及防護軟 + 體購置等經費331千元。 + (2)時空資訊雲建置計畫-智慧國土經濟與 + 能源資料建置計畫總經費300,000千元 + ,分5年辦理,105至107年度已編列143 + ,219千元,本年度續編第4年經費28,13 + 6千元,較上年度減列19,430千元。 +4.經濟統計調查經費30,991千元,較上年度 + 增列一般事務費等5千元。 +5.研究發展規劃管理經費24,224千元,較上 + 年度增列委辦費等334千元。 +6.專業人員研究訓練經費25,226千元,較上 + 年度減列一般事務費等663千元。 +7.經貿談判經費43,591千元,較上年度增列 + 推動參與跨太平洋夥伴全面進步���定(CPT + PP)及洽簽各國經濟合作協定談判等經費1 + 0,303千元。 +8.中石化安順廠污染案居民照護計畫經費12 + 8,358千元,較上年度增列6,987千元。" +2019,5926011000,6132000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.事業發展企劃經費4,161千元,較上年度 + 增列辦理公共工程施工查核等經費159千 + 元。 +2.重機事業管理經費913千元,較上年度增 + 列台電公司業務查訪等經費115千元。 +3.化工事業管理經費738千元,較上年度減 + 列國外旅費等158千元。 +4.公股管理經費320千元,較上年度增列公 + 股股權管理業務查訪等經費52千元。" +2019,5926011100,7913000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.投資案件之審核及管理經費2,784千元, + 較上年度減列物品等69千元。 +2.投資案件電腦處理作業經費5,129千元, + 較上年度減列資訊軟硬體設備購置等經費 + 290千元。" +2019,5926011200,249175000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.連鎖加盟業能量厚植暨發展計畫經費17,4 + 65千元,與上年度同。 +2.廣告設計服務業加值計畫經費5,171千元 + ,較上年度減列辦理廣告及設計同業交流 + 等經費579千元。 +3.商業行政資訊維護計畫經費32,025千元, + 較上年度減列辦理工商憑證管理中心維運 + 及資訊服務計畫等經費1,689千元。 +4.健全營運主體維護商業秩序經費194,514 + 千元,較上年度減列辦理商業管理提升計 + 畫等經費2,514千元。" +2019,5926011500,28084000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.工商企業輔導與管理經費17,046千元,較 + 上年度減列辦理公司決算書表查核、公司 + 與有限合夥名稱及所營事業預查等經費74 + 1千元。 +2.市集品牌塑造暨競爭力提升計畫經費11,0 + 38千元,較上年度減列樂活市集輔導等經 + 費341千元。" +2019,5926011600,4071000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.進口救濟與不公平貿易調查經費3,734千 + 元,較上年度增列資訊軟硬體設備購置等 + 經費370千元。 +2.國際事務協調合作與行政救濟經費324千 + 元,較上年度減列大陸地區旅費等14千元 + 。 +3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費13千元 + ,較上年度減列物品等2千元。" +2019,5926012400,16006000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.12.1, +2019,5926018100,215650000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.13.1, +2019,5926019000,1080000,交通及運輸設備,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.14.1, +2019,5926019800,76404000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.15,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2019,6326016200,2073000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難照護金,福利服務支出,13.1.16,"本年度預算數2,073千元,係臺灣鋁業等裁 +撤單位早期退休人員生活困難之年節照護金 +,較上年度減列372千元。" +2019,7626016000,5299000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.17,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.鹽務人員退休撫卹經費2,939千元,較上 + 年度減列434千元。 +2.高雄硫酸錏公司退休人員月退休金、月撫 + 慰金經費2,360千元,較上年度增列49千 + 元。 +3.上年度臺灣鋁業公司退休人員月退休金預 + 算業已編竣,所列307千元如數減列。" +2019,5226102200,7879840000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.發展新興與高科技產業經費3,981,457千 + 元,較上年度增列206,183千元,包括: + (1)辦理新興與高科技等產業創新業務經 + 費3,950,220千元,較上年度減列辦理 + 智慧機械創新產業推動計畫及產業升級 + 轉型行動計畫等經費300,781千元,增 + 列辦理智慧機械產業創新AI應用加值計 + 畫及綠能產業升級轉型推動計畫等經費 + 513,178千元,計淨增212,397千元。 + (2)亞洲.矽谷試驗場域計畫總經費254,0 + 00千元,分4年辦理,106至107年度已 + 編列131,451千元,本年度續編第3年經 + 費31,237千元,較上年度減列6,214千 + 元。 +2.策進傳統產業躍升與永續發展環境經費3, + 898,383千元,較上年度減列辦理產業溫 + 室氣體減量推動計畫及民生產業轉型輔導 + 計畫等經費199,988千元,增列辦理智能 + 電動車輛產業推動計畫及時尚跨界整合旗 + 艦計畫等經費608,295千元,計淨增408,3 + 07千元。" +2019,5726100100,343420000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費281,603千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費2,485千元。 +2.基本行政工作維持費26,487千元,較上年 + 度增列辦公廳舍修繕工程等經費7,751千 + 元。 +3.資訊管理經費35,330千元,較上年度增列 + 購置資料庫管理系統授權等經費476千元 + 。" +2019,5726102000,555402000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業政策企劃經費5,283千元,較上年度 + 減列其他業務租金等641千元。 +2.產業行政與管理經費13,739千元,較上年 + 度減列40,973千元,包括: + (1)辦理永續產業發展管理相關業務等經 + 費13,739千元,較上年度減列辦理北中 + 南老舊工業區更新與開發計畫等經費10 + ,024千元。 + (2)上年度全國整體性特殊事業廢棄物清 + 理計畫預算業已編竣,所列30,949千元 + 如數減列。 +3.產業用地開發整合服務計畫總經費112,08 + 0千元,分5年辦理,105至107年度已編列 + 39,644千元,本年度續編第4年經費20,00 + 0千元,較上年度減列232千元。 +4.全國循環專區試點暨新材料循環產業園區 + 申請設置計畫經費116,380千元,較上年 + 度減列辦理遷村先期調查及評估作業等經 + 費172,862千元。 +5.智慧電動機車能源補充設施普及計畫總經 + 費2,000,000千元,分5年辦理,107年度 + 已編列309,600千元,本年度續編第2年經 + 費400,000千元,較上年度增列90,400千 + 元。 +6.上年度永續工業區潔淨水環境計畫預算業 + 已編竣,所列37,722千元如數減列。" +2019,5726109000,1080000,交通及運輸設備,經濟部主管,工業局,一般建築及設備,工業支出,13.2.4.1, +2019,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5926200100,522689000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費457,388千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費13,322千元。 +2.基本行政工作維持費32,963千元,較上年 + 度減列辦公大樓修繕工程等經費6,468千 + 元。 +3.國貿行政人員訓練經費261千元,較上年 + 度減列按日按件計資酬金等3千元。 +4.資訊管理業務經費32,077千元,較上年度 + 增列資訊服務費等19千元。" +2019,5926201000,430726000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.貿易行政與管理經費29,626千元,較上年 + 度減列委辦費等1,286千元。 +2.展館及國際會議中心營運管理經費401,10 + 0千元,較上年度減列地價稅及房屋稅等 + 經費15,421千元。 +3.上年度興建國家會展中心(擴建南港展覽 + 館)計畫預算業已編竣,所列42,462千元 + 如數減列。 +4.上年度補助推廣貿易基金辦理海外公共工 + 程貸款利息補助等預算,本年度暫緩編列 + ,所列500,000千元如數減列。" +2019,5926209000,1040000,交通及運輸設備,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.3.3.1, +2019,5926209800,3000000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5226310400,395663000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家度量衡標準實驗室整體運作計畫291, + 597千元,較上年度減列自動追蹤雷射測 + 距與校正技術建立等經費7,885千元。 +2.新增智慧機械產業計量標準建置加值計畫 + 經費104,066千元。 +3.上年度推動兩岸標準計量檢驗認證合作計 + 畫預算業已編竣,所列5,747千元如數減 + 列。" +2019,5226310500,311355000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.商品檢驗服務整合計畫總經費157,563千 + 元,分4年辦理,106至107年度已編列50, + 613千元,本年度續編第3年經費28,713千 + 元,較上年度增列1,517千元。 +2.身障與高齡者智慧輔具檢測驗證計畫經費 + 6,203千元,較上年度增列委辦費等28千 + 元。 +3.再生能源憑證中心及檢測驗證發展計畫經 + 費93,178千元,較上年度減列辦理電力儲 + 存再生能源憑證技術發展等經費2,517千 + 元。 +4.產業標準活絡及國際標準參與計畫經費21 + ,668千元,較上年度減列辦理國際標準研 + 析暨國家標準調和等經費1,273千元。 +5.新增新世代能源科技標準計量檢測驗證計 + 畫經費161,593千元。 +6.上年度新興能源產品檢測標準與驗證技術 + 計畫預算業已編竣,所列45,075千元如數 + 減列。 +7.上年度離岸風力機檢測技術及驗證平台計 + 畫預算業已編竣,所列17,746千元如數減 + 列。" +2019,5926310100,1253710000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,119,508千元,較上年度伸 + 算增列調整待遇等經費29,456千元。 +2.基本行政工作維持費82,392千元,較上年 + 度增列汰換LED燈具等經費10,727千元。 +3.資訊作業環境之設置與維護經費51,810千 + 元,較上年度增列資訊軟硬體設備購置等 + 經費1,345千元。" +2019,5926310200,470030000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.標準制定及正字標記管理經費24,772千元 + ,較上年度增列辦理物聯網相關標準調和 + 與草案研擬計畫等經費2,366千元。 +2.標準資料建立與服務經費5,044千元,較 + 上年度減列外國標準資料採購等經費240 + 千元。 +3.強化商品檢驗及驗證效能經費72,209千元 + ,較上年度減列影印機租金及運費等441 + 千元。 +4.企劃檢驗驗證及國際事務經費15,579千元 + ,較上年度減列辦理商品符合性評鑑人員 + 驗證及查核制度建置推廣等經費2,274千 + 元。 +5.發展檢試驗暨技術服務經費100,591千元 + ,較上年度減列商品檢試驗用藥品採購經 + 費及專家學者出席費等7,945千元。 +6.度量衡管理及檢定經費222,877千元,較 + 上年度增列辦理電度表檢定等經費41,126 + 千元。 +7.度量衡器檢定檢查事務經費28,958千元, + 較上年度減列土地租金及一般事務費等94 + 3千元。" +2019,5926319000,0,營建工程,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.5.1, +2019,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2019,5226413000,257075000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全專利檢索運用環境經費155,770千元 + ,較上年度增列辦理健全專利檢索發展計 + 畫等經費2,412千元。 +2.強化產業智財創新能量經費101,305千元 + ,較上年度增列52,853千元,包括: + (1)專利大數據知識領航計畫經費37,095 + 千元,較上年度減列建置全球專利檢索 + 服務等經費11,357千元。 + (2)新增服務型智慧政府推動計畫-第五階 + 段電子化政府計畫-創新保護資訊鍊結 + 計畫總經費140,000千元,分2年辦理, + 本年度編列第1年經費64,210千元。" +2019,5926410100,1011906000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費878,721千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費35,132千元。 +2.基本行政工作維持費73,594千元,較上年 + 度減列汰換中央百世大樓電梯等經費6,36 + 9千元。 +3.資訊管理經費11,758千元,較上年度增列 + 資訊軟硬體設備購置等經費2,175千元。 +4.文書及檔案管理經費47,833千元,較上年 + 度增列辦理草屯檔案室耐震補強及防滲漏 + 水工程等經費6,640千元。" +2019,5926411000,243125000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃訓練宣導及國際合作經費25,797千元 + ,較上年度減列優良專利發明者獎勵金等 + 經費7,003千元。 +2.專利行政及審查經費55,668千元,較上年 + 度減列辦理電子電機醫化生物技術發明專 + 利審查等經費1,388千元。 +3.商標行政及審查經費4,384千元,較上年 + 度增列商標案件資料管理及建檔等經費46 + 0千元。 +4.著作權及營業秘密之管理經費6,141千元 + ,較上年度減列辦理著作權法制研究及審 + 議調解諮詢等經費90千元。 +5.智慧財產權資料建立與服務經費56,580千 + 元,較上年度增列辦理檢索系統資訊操作 + 維護等經費503千元。 +6.查禁仿冒工作經費789千元,較上年度減 + 列國內旅費等64千元。 +7.業務電子化推動經費93,766千元,較上年 + 度減列辦理資訊系統管理維護等經費841 + 千元。" +2019,5926419000,1080000,交通及運輸設備,經濟部主管,智慧財產局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.5.4.1, +2019,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5226551100,204566000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.水資源科技發展195,228千元,較上年度 + 減列辦理環境友善型水處理科技發展計畫 + 等經費108千元。 +2.服務型智慧政府推動計畫-第五階段電子 + 化政府計畫-環境資源資料庫整合計畫總 + 經費44,000千元,分4年辦理,106至107 + 年度已編列17,100千元,本年度續編第3 + 年經費9,338千元,較上年度減列662千元 + 。" +2019,5626550100,2064987000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,944,691千元,較上年度伸 + 算增列調整待遇等經費104,359千元。 +2.基本行政工作維持費120,296千元,較上 + 年度增列辦公用品汰換、辦公廳舍修繕及 + 公有建築物耐震補強等經費9,508千元。" +2019,5626551200,696759000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, +2019,5626551300,6740000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, +2019,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5226752000,1997839000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.運用科技創新轉型升級經費1,098,099千 + 元,較上年度增列366,416千元,包括: + (1)辦理推動中小企業創新升級轉型計畫 + 等經費1,023,080千元,較上年度增列 + 辦理先進產業策略性落實計畫等經費36 + 7,776千元。 + (2)提升偏鄉企業數位行銷應用能力計畫 + 總經費387,775千元,分年辦理,105至 + 107年度已編列263,892千元,本年度續 + 編75,019千元,較上年度減列1,360千 + 元。 +2.促進小型企業創新研發經費625,457千元 + ,較上年度減列捐助小型企業辦理創新研 + 發等經費15,553千元。 +3.亞洲.矽谷試驗場域計畫總經費3,440,00 + 0千元,分3年辦理,107年度已編列339,7 + 57千元,本年度續編第2年經費274,283千 + 元,較上年度減列65,474千元。" +2019,5926750100,144413000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費125,976千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費5,510千元。 +2.基本行政工作維持費14,896千元,較上年 + 度減列公有建築物耐震補強等經費8,213 + 千元。 +3.電腦機組及相關配備維護經費3,541千元 + ,較上年度減列資訊軟硬體設備維護經費 + 1千元。" +2019,5926751000,2533302000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.營造企業優質發展環境經費9,528千元, + 較上年度減列辦理創業知能養成計畫等經 + 費6,989千元。 +2.創新輔導活絡產業經濟經費25,937千元, + 較上年度減列辦理中小企業商機媒合推動 + 計畫等經費1,678千元。 +3.強化資金規劃運用能力經費2,497,837千 + 元,較上年度減列捐助財團法人中小企業 + 信用保證基金等經費26,898千元。" +2019,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5226800400,75478000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,園區產業升級,科學支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業園區競爭力推升計畫48,072千元,較 + 上年度減列辦理學研能量鏈結合作計畫等 + 經費671千元。 +2.高雄軟體園區數位科技創新應用計畫經費 + 16,500千元,較上年度減列辦理物聯網智 + 慧應用創新服務計畫等經費71千元。 +3.創新娛樂產業在地化人才計畫經費10,906 + 千元,較上年度減列辦理創新娛樂產業高 + 創價人才計畫經費1,911千元。" +2019,5726800100,349996000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下��� +1.人員維持費330,498千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費15,277千元。 +2.基本行政工作維持費16,270千元,較上年 + 度增列汰換LED燈具等經費2,357千元。 +3.資訊管理經費3,228千元,較上年度減列 + 通訊費115千元。" +2019,5726801000,103927000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.3.1, +2019,5726809000,1026000,交通及運輸設備,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.8.4.1, +2019,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5226904000,212782000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地下水水文地質調查經費45,848千元,較 + 上年度增列購置自記式水位計等經費341 + 千元。 +2.北部火山活動觀測研究精進計畫經費17,5 + 17千元,較上年度增列購置系統軟體等經 + 費62千元。 +3.臺灣東北海域礦產資源潛能調查經費42,7 + 14千元,較上年度增列辦理震測及地熱流 + 調查等經費369千元。 +4.地質雲網擴建及應用總經費210,000千元 + ,分4年辦理,106至107年度已編列28,40 + 6千元,本年度續編第3年經費16,500千元 + ,較上年度減列846千元。 +5.斷層活動性觀測研究第四階段經費42,016 + 千元,較上年度增列辦理活動斷層評估等 + 經費379千元。 +6.結合大規模崩塌地質防災資訊服務總經費 + 250,000千元,分5年辦理,106至107年度 + 已編列60,061千元,本年度續編第3年經 + 費29,434千元,較上年度增列969千元。 +7.新增辦理山崩活動性評估與防災應用經費 + 18,753千元。 +8.上年度山崩潛勢評估與觀測技術防災應用 + 預算業已編竣,所列18,695千元如數減列 + 。" +2019,5726900100,113026000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費104,382千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費1,032千元。 +2.基本行政工作維持費8,644千元,較上年 + 度減列地質研究館修繕等經費1,500千元 + 。" +2019,5726901000,77840000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本地質調查經費18,952千元,較上年度 + 減列區域地質調查等經費428千元。 +2.地質敏感區劃定審議及查核經費14,417千 + 元,較上年度減列購置磁碟陣列等經費35 + 3千元。 +3.地資圖資擴建及應用計畫總經費219,000 + 千元,分5年辦理,105至107年度已編列1 + 01,077千元,本年度續編第4年經費19,14 + 1千元,較上年度減列15,860千元。 +4.土壤液化潛勢調查與公開經費25,330千元 + ,較上年度增列購置資訊設備等經費4,64 + 7千元。" +2019,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5226963000,248679000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.再生能源環境建構經費234,939千元,較 + 上年度減列辦理離岸風場區塊開發海域環 + 境建構計畫等經費76,567千元,增列辦理 + 綠能科技產業推動發展計畫、先進綠能製 + 程之量產技術設計與驗證等經費35,609千 + 元,計淨減40,958千元。 +2.能源資訊系統環境建構經費13,740千元, + 較上年度增列辦理強化民營能源關鍵資訊 + 基礎設施資安防護計畫等經費812千元。" +2019,5726960100,196161000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費161,042千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費6,200千元。 +2.基本行政工作維持費17,897千元,較上年 + 度增列汰換LED燈具及清潔、保全等經費6 + 95千元。 +3.資訊管理經費17,222千元,較上年度減列 + 電腦及週邊設備系統維護等經費245千元 + 。" +2019,5726960200,58737000,無細項,經濟部主管,能源局,能源規劃與國際交流,工業支出,13.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.能源規劃經費36,889千元,較上年度減列 + 辦理未來電力供需分析與規劃計畫等經費 + 6,782千元。 +2.國際交流經費21,848千元,較上年度減列 + 辦理雙邊與多邊能源國際合作之研析及推 + 動計畫等經費2,087千元。" +2019,5726969000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,能源局,一般建築及設備,工業支出,13.10.4.1, +2019,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,��一預備金,工業支出,13.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5229011800,44455000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.交通科技管理與技術發展計畫總經費23,8 + 90千元,分4年辦理,107年度已編列5,42 + 5千元,本年度續編第2年經費5,425千元 + ,與上年度同。 +2.數位創新經濟基礎網路環境建構支援平台 + 計畫總經費46,460千元,分3年辦理,107 + 年度已編列13,230千元,本年度續編第2 + 年經費13,230千元,與上年度同。 +3.關鍵基礎設施資安資訊分享與分析中心建 + 置計畫總經費78,500千元,分年辦理,10 + 7年度已編列37,700千元,本年度續編第2 + 年經費25,800千元,較上年度減列11,900 + 千元。" +2019,5829010100,760434000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費549,919千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費17,205千元。 +2.基本行政工作維持費91,952千元,較上年 + 度減列員工教育訓練費及水電費等8,450 + 千元,增列臺汽公司結束清理經費及房屋 + 建築養護費等7,478千元,計淨減972千元 + 。 +3.交通統計經費8,385千元,較上年度減列 + 計程車與遊覽車使用狀況及小客貨車租賃 + 業營運狀況調查等經費3,143千元,增列 + 郵資及統計軟體租用等經費1,038千元, + 計淨減2,105千元。 +4.資訊管理經費76,178千元,較上年度減列 + 資訊硬體設備購置及系統維護等經費8,55 + 1千元。 +5.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費153, + 000千元,分5年辦理,105至107年度已編 + 列85,000千元,本年度續編第4年經費34, + 000千元,較上年度增列4,000千元。" +2019,5829011000,361985000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航政及港務管理92,632千元,較上年度減 + 列委託辦理國際航線船舶之檢驗及發證業 + 務等經費1,895千元,增列委託辦理海岸 + 電臺全球海上遇險及安全系統業務等經費 + 10,726千元,計淨增8,831千元。 +2.離島及偏遠地區航運之營運與發展269,35 + 3千元,較上年度增列750千元,包括: + (1)離島及偏遠地區航運之營運與發展269 + ,353千元,較上年度減列國內商港港埠 + 經營管理虧損補貼500千元,增列交通 + 船碼頭岸接設施補助等經費21,250千元 + ,計淨增20,750千元。 + (2)上年度臺東市富岡港交通船碼頭改善 + 工程計畫預算,本年度暫緩編列,所列 + 20,000千元如數減列。" +2019,5829011100,9290000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.郵電業務管理9,290千元,較上年度增列 + 交通創新應用服務示範場域推動等經費9, + 031千元。 +2.上年度頻譜規劃與產業經營策略之協助預 + 算業已編竣,所列11,151千元如數減列。" +2019,5829011200,493453000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.5.1, +2019,5829014800,279545000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.道路交通安全工作督導與查核2,194千元 + ,較上年度減列國內旅費等1,020千元。 +2.加強道路交通秩序整頓及行車安全167,03 + 4千元,較上年度減列道路交通安全資訊 + 整合與分析平臺建置經費19,000千元,增 + 列科技執法、機車模擬器及推動交通安全 + 寧靜區等經費33,730千元,計淨增14,730 + 千元。 +3.強化全民路權與用路安全觀念110,317千 + 元,較上年度減列補助地方政府辦理交通 + 安全教育宣導等經費14,622千元。" +2019,5829017700,1129003000,無細項,交通部主管,交通部,航政港政業務管理及執行,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費849,836千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費62,389千元。 +2.基本行政工作維持費279,167千元,較上 + 年度減列辦公房舍租金、公有建築物耐震 + 評估及補強等經費118,024千元,增列臺 + 加海事體系技術合作、船員大數據智慧服 + 務平臺建置及海難緊急應變演練等經費49 + ,098千元,計淨減68,926千元。" +2019,5829018000,11383201000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.8.1, +2019,5829018600,5286524000,都市大眾捷運系統建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.9.1, +2019,5829018700,450000000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國內商港未來發展及建設計畫(106-110年 + )-金門港埠建設計畫總經費4,694,161千 + 元,中央公務預算負擔3,856,783千元, + 分5年辦理,106至107年度已編列640,000 + 千元,本年度續編第3年經費300,000千元 + ,較上年度減列240,000千元。 +2.國內商港未來發展及建設計畫(106-110年 + )-馬祖港埠建設計畫總經費2,247,225千 + 元,中央公務預算負擔2,189,015千元, + 分5年辦理,106至107年度已編列938,902 + 千元,本年度續編第3年經費150,000千元 + ,較上年度減列369,600千元。" +2019,5829019000,1690000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.11.1, +2019,5829019800,11149000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.12,仍照上年度預算數編列。 +2019,8629019900,0,無細項,交通部主管,交通部,地方政府汽車燃料使用費分配短少補助,專案補助支出,14.1.13,"上年度地方政府汽車燃料使用費分配短少補 +助預算業已編竣,所列3,475,775千元如數 +減列。" +2019,5829110100,332069000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費330,078千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費5,410千元。 +2.基本行政工作維持費1,991千元,較上年 + 度增列車輛及辦公器具養護費等26千元。" +2019,5829110200,246000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運管理業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數246千元,係出席航空保安與 +危險物品外站督導會議及航空保安年會等經 +費,與上年度同。" +2019,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,5229212000,203670000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, +2019,5929210100,556445000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費538,058千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 13,437千元。 +2.基本行政工作維持費18,387千元,較上年 + 度減列水電費等826千元。" +2019,5929211000,175030000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.氣象觀測61,199千元,較上年度減列購置 + 零件及耗材等經費3,638千元。 +2.天氣預報及颱風測報15,049千元,較上年 + 度減列資訊設備維護等經費2,477千元。 +3.氣象通信及雷達測報22,965千元,較上年 + 度減列數據通訊費等1,322千元。 +4.新發射氣象衛星資料之接收及其產品應用 + 計畫總經費129,600千元,分6年辦理,10 + 5至107年度已編列52,229千元,本年度續 + 編第4年經費17,750千元,較上年度減列5 + 97千元。 +5.衛星資料接收及處理6,461千元,較上年 + 度減列投落送觀測飛機租金等2,008千元 + 。 +6.氣象儀器檢校18,132千元,較上年度減列 + 一般事務費等532千元。 +7.海象測報26,832千元,較上年度增列1,32 + 1千元,包括: + (1)佈建海象監測網及精進海象預報計畫 + 總經費99,341千元,分10年辦理,99至 + 107年度已編列63,491千元,本年度續 + 編最後1年經費16,938千元,較上年度 + 增列5,026千元。 + (2)維護現有海象觀測網及改進海象預報 + 技術等經費9,894千元,較上年度減列 + 採購近岸資料浮標系統及潮位觀測備品 + 等經費3,705千元。 +8.氣象服務業務開發與推展6,642千元,較 + 上年度增列南區中心辦公廳舍電費及資訊 + 設備維護經費等1,461千元。" +2019,5929219000,39646000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, +2019,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5929310100,879505000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費823,206千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費13,310千元。 +2.基本行政工作維持費35,367千元,較上年 + 度減列辦公室租金及水電費等6,967千元 + 。 +3.資訊管理20,932千元,較上年度減列資訊 + 系統維護等經費2,515千元。" +2019,5929311000,99192000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.觀光國際事務62,937千元,較上年度減列 + 駐外辦事處雇員薪俸及辦公室租金等7,67 + 3千元。 +2.觀光業務調查與規劃11,765千元,較上年 + 度減列觀光業務年報編印等經費850千元 + 。 +3.觀光資源保育與開發3,711千元,較上年 + 度減列一般事務費等916千元。 +4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練3,63 + 6千元,較上年度減列辦公室租金100千元 + 。 +5.國民旅遊事業管理與推廣8,330千元,較 + 上年度減列補助民間團體辦理八仙粉塵爆 + 燃案團體訴訟、清潔及保全等經費1,482 + 千元。 +6.旅館及民宿之管理與輔導4,366千元,較 + 上年度減列國內旅費等989千元。 +7.旅遊服務中心4,447千元,較上年度增列 + 一般事務費等845千元。 +8.上年度補助交通作業基金預算業已編竣, + 所列927,000千元如數減列。" +2019,5929311100,1791983000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 + 132,730千元,較上年度減列78,017千元 + ,包括: + (1)基本行政工作維持費4,130千元,較上 + 年度增列購置辦公用品等經費383千元 + 。 + (2)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 + 畫(105-108年)總經費920,000千元,分 + 年辦理,105至107年度已編列670,000 + 千元,本年度續編128,600千元,較上 + 年度減列78,400千元。 +2.東部海岸國家風景區開發與管理110,754 + 千元,較上年度減列73,405千元,包括: + (1)基本行政工作維持費4,054千元,較上 + 年度減列購置辦公用品等經費105千元 + 。 + (2)東部海岸國家風景區建設計畫(105-10 + 8年)總經費920,000千元,分年辦理,1 + 05至107年度已編列615,000千元,本年 + 度續編106,700千元,較上年度減列73, + 300千元。 +3.花東縱谷國家風景區開發與管理171,752 + 千元,較上年度減列106,616千元,包括 + : + (1)基本行政工作維持費2,152千元,較上 + 年度減列國內旅費及水電費等416千元 + 。 + (2)花東縱谷國家風景區建設計畫(105-10 + 8年)總經費1,200,000千元,分年辦理 + ,105至107年度已編列845,800千元, + 本年度續編169,600千元,較上年度減 + 列106,200千元。 +4.澎湖國家風景區開發與管理81,272千元, + 較上年度減列123,756千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,072千元,較上 + 年度增列水電費等44千元。 + (2)澎湖國家風景區建設計畫(105-108年) + 總經費800,000千元,分年辦理,105至 + 107年度已編列640,000千元,本年度續 + 編78,200千元,較上年度減列123,800 + 千元。 +5.馬祖國家風景區開發與管理59,227千元, + 較上年度減列87,690千元,包括: + (1)基本行政工作維持費2,627千元,較上 + 年度減列國內旅費及文具紙張購置經費 + 等290千元。 + (2)馬祖國家風景區建設計畫(105-108年) + 總經費768,000千元,分年辦理,105至 + 107年度已編列613,000千元,本年度續 + 編56,600千元,較上年度減列87,400千 + 元。 +6.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理22 + 2,324千元,較上年度增列8,199千元,包 + 括: + (1)基本行政工作維持費3,014千元,較上 + 年度減列土地租金等911千元。 + (2)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫( + 105-108年)總經費1,125,000千元,分 + 年辦理,105至107年度已編列710,200 + 千元,本年度續編219,310千元,較上 + 年度增列9,110千元。 +7.參山國家風景區開發與管理83,004千元, + 較上年度減列79,020千元,包括: + (1)基本行政工作維持費4,504千元,較上 + 年度減列國內旅費、設施及機械設備養 + 護費等520千元。 + (2)參山國家風景區建設計畫(105-108年) + 總經費720,000千元,分年辦理,105至 + 107年度已編列517,000千元,本年度續 + 編78,500千元,較上年度減列78,500千 + 元。 +8.日月潭國家風景區開發與管理167,014千 + 元,較上年度減列95,577千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,914千元,較上 + 年度減列購置辦公用品經費及國內旅費 + 等477千元。 + (2)日月潭國家風景區建設計畫(105-108 + 年)總經費1,118,000千元,分年辦理, + 105至107年度已編列741,200千元,本 + 年度續編163,100千元,較上年度減列9 + 5,100千元。 +9.阿里山國家風景區開發與管理190,950千 + 元,較上年度減列123,421千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,450千元,較上 + 年度減列國內旅費及通訊費等344千元 + 。 + (2)阿里山國家風景區建設計畫(105-108 + 年)總經費1,271,000千元,分年辦理, + 105至107年度已編列976,577千元,本 + 年度續編187,500千元,較上年度減列1 + 23,077千元。 +10.雲嘉南國家風景區開發與管理174,824千 + 元,較上年度減列103,706千元,包括: + (1)基本行政工作維持費2,224千元,較上 + 年度減列影印機租金及水電費等506千 + 元。 + (2)雲嘉南國家風景區建設計畫(105-108 + 年)總經費1,200,000千元,分年辦理, + 105至107年度已編列844,500千元,本 + 年度續編172,600千元,較上年度減列1 + 03,200千元。 +11.西拉雅國家風景區開發與管理83,828千 + 元,較上年度減列47,492千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,828千元,較上 + 年度減列運費及通訊費等492千元。 + (2)西拉雅國家風景區建設計畫(105-108 + 年)總經費600,000千元,分年辦理,10 + 5至107年度已編列485,000千元,本年 + 度續編80,000千元,較上年度減列47,0 + 00千元。 +12.茂林國家風景區開發與管理122,688千元 + ,較上年度減列79,975千元,包括: + (1)基本行政工作維持費2,588千元,較上 + 年度減列清潔維護及保全等經費75千元 + 。 + (2)茂林國家風景區建設計畫(105-108年) + 總經費944,000千元,分年辦理,105至 + 107年度已編列677,000千元,本年度續 + 編120,100千元,較上年度減列79,900 + 千元。 +13.大鵬灣國家風景區開發與管理191,616千 + 元,較上年度減列135,584千元,包括: + (1)基本行政工作維持費2,116千元,較上 + 年度減列一般事務費及通訊費等284千 + 元。 + (2)大鵬灣國家風景區建設計畫(105-108 + 年)總經費1,665,000千元,分年辦理, + 105至107年度已編列1,088,200千元, + 本年度續編189,500千元,較上年度減 + 列135,300千元。" +2019,5929319000,296000,交通及運輸設備,交通部主管,觀光局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.4.4.1, +2019,5929319800,5100000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5229512000,107669000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海洋及交通運輸防災技術研究計畫總經費 + 218,422千元,分4年辦理,107年度已編 + 列55,351千元,本年度續編第2年經費52, + 357千元,較上年度減列2,994千元。 +2.離岸風電海下工程技術研發計畫總經費17 + 0,000千元,分4年辦理,106至107年度已 + 編列79,594千元,本年度續編第3年經費2 + 4,900千元,較上年度減列7,794千元。 +3.新增海空運輸系統營運效能與技術提升科 + 技研發計畫總經費29,632千元,分4年辦 + 理,本年度編列第1年經費4,352千元。 +4.新增綠色運輸系統策略研究計畫總經費13 + 0,960千元,分4年辦理,本年度編列第1 + 年經費26,060千元。 +5.上年度提升海空運規劃技術科技研發計畫 + 預算業已編竣,所列6,160千元如數減列 + 。 +6.上年度低碳運輸系統發展計畫預算業已編 + 竣,所列24,721千元如數減列。" +2019,5829510100,249773000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費201,025千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費5,746千元。 +2.基本行政工作維持費45,551千元,較上年 + 度增列運輸研究大樓外牆及屋頂防水材質 + 老化漏水維修等經費19,062千元。 +3.資訊管理3,197千元,較上年度減列員工 + 入口網站及數位圖書資料庫開發建置等經 + 費1,413千元。" +2019,5829511000,56701000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基礎運輸研究業務20,701千元,較上年度 + 減列鐵路運輸安全管理系統(SMS)制度化 + 策略研擬等經費3,166千元。 +2.交通運輸系統規劃與營運永續發展機制與 + 策略計畫總經費150,000千元,分年辦理 + ,103至107年度已編列115,350千元,本 + 年度續編25,000千元,較上年度增列3,60 + 0千元。 +3.交通旅運資訊多元整合服務計畫總經費50 + ,000千元,分5年辦理,105至107年度已 + 編列28,000千元,本年度續編第4年經費1 + 1,000千元,較上年度增列1,000千元。" +2019,5829519800,200000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5829710100,4738332000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,680,726千元,較上年度伸 + 算增列調整待遇等經費156,751千元。 +2.基本行政工作維持費57,606千元,較上年 + 度減列印刷及教育訓練等經費1,445千元 + 。" +2019,5829711000,5861032000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公路監理業務1,413,822千元,較上年度 + 減列監理所(站)公有建築物耐震評估及補 + 強等經費110,753千元,增列寄發監理通 + 知郵資及推動監理業務電子化多元服務等 + 經費123,609千元,計淨增12,856千元。 +2.汽車技術訓練94,786千元,較上年度增列 + 營業大客車駕駛人專業訓練考驗場地設施 + 改建及監理考照數位教案建置等經費18,4 + 33千元。 +3.資訊管理411,610千元,較上年度減列第3 + 代公路監理資訊系統服務量能提升計畫等 + 經費14,419千元。 +4.公路車輛機械管理162,681千元,較上年 + 度增列汰換老舊考驗大貨車等經費8,638 + 千元。 +5.公路養護行政188,618千元,較上年度減 + 列辦公處所改善、公有建築物耐震評估及 + 補強等經費28,898千元。 +6.公路公共運輸多元推升計畫總經費15,000 + ,000千元,分4年辦理,106至107年度已 + 編列6,756,708千元,本年度續編第3年經 + 費3,589,515千元,較上年度減列292,411 + 千元。" +2019,5829712000,35988431000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, +2019,5829719000,188719000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, +2019,5829719800,1821000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5829810100,1385312000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,一般行政,交通支出,14.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,220,470千元,較上年度增 + 列職員540人及約聘(僱)16人之人事費等7 + 71,888千元。 +2.基本行政工作維持費134,724千元,較上 + 年度增列水電費、清潔及保全等經費82,8 + 50千元。 +3.資訊管理30,118千元,較上年度增列購置 + 資訊軟硬體設備及系統維護等經費25,760 + 千元。" +2019,5829811000,7811000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵道業務,交通支出,14.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃業務961千元,與上年度同。 +2.土木建築業務158千元,與上年度同。 +3.機電技術業務2,225千元,與上年度同。 +4.工程管理業務859千元,與上年度同。 +5.營運監理業務2,410千元,與上年度同。 +6.產管開發業務1,198千元,與上年度同。" +2019,5829811100,314712000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,國家鐵道建設與管理,交通支出,14.7.3,"本年度預算數之內容如下: +1.新增北部鐵道工程建設與管理47,112千元 + ,係辦理北部地區鐵路立體化之工程細部 + 設計審查、施工品管查驗、施工界面協調 + 及工程進度督導作業等經費。 +2.新增東部鐵道工程建設與管理94,708千元 + ,係辦理東部地區鐵路改善之施工品管查 + 驗、施工界面協調及工程進度督導作業等 + 經費。 +3.新增中部鐵道工程建設與管理95,204千元 + ,係辦理中部地區鐵路立體化之施工品管 + 查驗、施工界面協調及工程進度督導作業 + 等經費。 +4.新增南部鐵道工程建設與管理77,688千元 + ,係辦理南部地區鐵路立體化之施工品管 + 查驗、施工界面協調及工程進度督導作業 + 等經費。" +2019,5829818600,2614815000,鐵路建設計畫,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.7.4.1, +2019,5829819800,4151000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,第一預備金,交通支出,14.7.5,本年度編列第一預備金如列數。 +2019,6130011300,124089534000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動保險業務,社會保險支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研議勞工保險財務及就業保險業務經費1, + 163千元,較上年度增列辦理研議改進就 + 業保險相關規定等經費55千元。 +2.研議承保及現金給付業務經費2,361千元 + ,較上年度增列辦理勞工保險法令及年金 + 制度相關對外宣導經費29千元。 +3.研議職業災害保險業務經費1,470千元, + 較上年度增列辦理職業災害勞工保險權益 + 相關宣導等經費60千元。 +4.辦理勞工保險及就業保險監理業務經費1, + 400千元,與上年度同。 +5.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 + 保經費29,570,507千元,較上年度增列1, + 680,797千元。 +6.補助職業勞工等及其眷屬參加全民健保經 + 費22,565,778千元,較上年度減列1,505, + 837千元。 +7.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 + 保險經費34,440,054千元,較上年度增列 + 1,377,921千元。 +8.補助職業勞工等參加勞工保險經費36,554 + ,254千元,較上年度減列259,300千元。 +9.直轄市勞保欠費繳款專案補助經費952,54 + 7千元,較上年度減列800,279千元。" +2019,6330010100,497669000,無細項,勞動部主管,勞動部,一般行政,福利服務支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費386,373千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費20,551千元。 +2.基本行政工作維持費85,897千元,較上年 + 度減列辦公廳舍搬遷等經費57,013千元。 +3.統計業務管理經費9,454千元,較上年度 + 減列辦理統計調查、印製統計刊物等經費 + 140千元。 +4.勞動資訊業務經費15,945千元,較上年度 + 減列購置辦公室套裝軟體等經費1,945千 + 元。" +2019,6330011100,14762000,無細項,勞動部主管,勞動部,綜合規劃業務,福利服務支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.策劃政策推展經費2,479千元,較上年度 + 減列辦理勞動議題諮詢會議等經費576千 + 元。 +2.強化計畫管考經費1,615千元,較上年度 + 減列辦理施政計畫研習活動等經費422千 + 元。 +3.強化人力資源規劃經費3,200千元,較上 + 年度減列發行臺灣勞工雜誌及中英文簡訊 + 等經費190千元。 +4.強化國際事務經費5,468千元,較上年度 + 減列辦理國際會議或研討會等經費774千 + 元。 +5.因應貿易自由化之政策規劃協調與勞工支 + 持服務經費2,000千元,較上年度增列辦 + 理政策說明座談會等經費542千元。" +2019,6330011200,65642000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動關係業務,福利服務支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.促進工會組織自由化經費23,331千元,較 + 上年度增列補助工會辦理教育訓練等經費 + 1,178千元。 +2.強化團體協約,推動派遣勞工保護法制經 + 費3,688千元,較上年度減列培育集體協 + 商人才等經費377千元。 +3.建立迅速有效勞資爭議處理機制經費28,5 + 76千元,較上年度減列補助勞工權益基金 + 等經費5,488千元。 +4.健全不當勞動行為裁決機制經費4,795千 + 元,較上年度減列辦理違反不當勞動行為 + 規定之事業單位入廠輔導等經費74千元。 +5.推行勞動教育,強化勞資對話經費3,944 + 千元,較上年度減列維運更新全民勞教e + 網等經費538千元。 +6.因應貿易自由化,穩定勞資關係經費1,30 + 8千元,較上年度減列辦理工會面對貿易 + 自由化可能衝擊影響座談會等經費200千 + 元。" +2019,6330011400,30840000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動福祉退休業務,福利服務支出,15.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動職工福利,改善勞工生活經費3,066 + 千元,較上年度減列辦理勞工休閒活動等 + 經費486千元。 +2.規劃商港相關工會勞工福利,增進港口勞 + 工福祉經費17,575千元,較上年度減列72 + 5千元。 +3.策辦勞工服務經費5,268千元,較上年度 + 減列辦理員工協助方案專家入場輔導等經 + 費945千元。 +4.落實勞工退休制度經費1,884千元,較上 + 年度減列辦理勞工退休制度法令說明等經 + 費250千元。 +5.勞動基金監理經費2,247千元,較上年度 + 減列專家學者出席費、監理人員教育訓練 + 費等175千元。 +6.因應貿易自由化,提升勞工福祉經費800 + 千元,較上年度減列因應貿易自由化勞工 + 支持服務計畫經費200千元。" +2019,6330011500,5806000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動條件及就業平等業務,福利服務支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.落實勞動基準法,保障勞工法定權益經費 + 1,504千元,較上年度增列辦理勞動基準 + 法令研習會等經費322千元。 +2.加強工資與特別保護法制之落實經費1,00 + 0千元,較上年度增列辦理工資及特別保 + 護法制研習會經費153千元。 +3.健全合理工時制度經費1,000千元,較上 + 年度增列辦理勞動基準法工時制度研習等 + 經費250千元。 +4.促進職場平權,落實就業平等經費2,302 + 千元,較上年度減列推動就業平等及性騷 + 擾防治等經費504千元。" +2019,6330011600,7711000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動法務業務,福利服務支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.勞動法務業務經費1,007千元,較上年度 + 減列召開國家賠償小組會議之外部委員出 + 席費等11千元。 +2.勞動法制業務經費1,524千元,較上年度 + 增列辦理勞動法規審議等經費327千元。 +3.訴願審議業務經費2,669千元,較上年度 + 減列辦理訴願業務檢討會等經費35千元。 +4.爭議審議業務經費2,511千元,與上年度 + 同。" +2019,6330019800,4245000,無細項,勞動部主管,勞動部,第��預備金,福利服務支出,15.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2019,6130100100,2510520000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,一般行政,社會保險支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,826,015千元,較上年度伸 + 算增列調整待遇等經費68,880千元。 +2.基本行政工作維持費290,843千元,較上 + 年度增列辦理農民職業災害保險業務所需 + 之房屋租金及大樓管理費等2,488千元。 +3.資訊業務經費393,662千元,較上年度增 + 列28,315千元,包括: + (1)辦理推動資訊業務租用伺服器等經費2 + 34,525千元,較上年度增列辦理農民職 + 業災害保險業務所需之應用系統增修等 + 經費39,959千元。 + (2)電腦主機系統採購暨應用系統移轉計 + 畫總經費2,145,191千元,公務預算負 + 擔1,026,855千元,分6年辦理,103至1 + 07年已編列867,718千元,本年度續編 + 最後1年經費159,137千元,較上年度減 + 列11,644千元。" +2019,6130101100,620570000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,保險業務,社會保險支出,15.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理業務經費39,159千元,較上年度 + 減列辦理勞工保險普通事故保險費率精算 + 及財務評估等經費3,738千元。 +2.納保業務經費75,138千元,較上年度減列 + 寄發保險費繳款單等經費2,640千元。 +3.保費業務經費398,646千元,較上年度增 + 列補助職業工會及漁會辦理勞工保險業務 + 之行政事務費等49,774千元。 +4.普通事故給付業務33,046千元,較上年度 + 增列辦理老年給付案件處理作業等經費17 + 4千元。 +5.職業災害給付業務52,038千元,較上年度 + 增列委託中央健康保險署辦理職災醫療給 + 付行政事務費等713千元。 +6.農民保險業務7,786千元,較上年度減列 + 辦理郵寄農保現金給付案件等經費16千元 + 。 +7.新增農民職業災害保險業務經費14,757千 + 元。" +2019,6130109000,333000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞工保險局,一般建築及設備,社會保險支出,15.2.3.1, +2019,6130109800,3600000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,第一預備金,社會保險支出,15.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,6330101600,120623000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,勞工退休金業務,福利服務支出,15.2.5,"本年度預算數120,623千元,係辦理勞工退 +休金業務經費,較上年度增列製發繳款單、 +計算名冊相關作業及櫃檯諮詢電話業務等經 +費3,153千元。" +2019,6430200100,299542000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般行政,國民就業支出,15.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費276,055千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇及新增督導失業認定業務職 + 員12人等經費14,622千元。 +2.基本行政工作維持費21,462千元,較上年 + 度減列教育訓練講師鐘點費等181千元。 +3.資訊管理業務經費1,882千元,與上年度 + 同。 +4.法務業務經費143千元,與上年度同。" +2019,6430200200,3878000,綜合規劃,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,勞動力發展業務,國民就業支出,15.3.2.1, +2019,6430200300,203434000,北基宜花金馬分署管理,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,分署管理,國民就業支出,15.3.3.1, +2019,6430200400,96226000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,技能檢定中心管理,國民就業支出,15.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費77,195千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費351千元。 +2.基本行政工作維持費4,143千元,較上年 + 度減列電費及辦公事務用品等經費145千 + 元。 +3.資訊業務經費719千元,較上年度減列電 + 腦主機之網路數據通訊費等180千元。 +4.推動技能檢定經費569千元,較上年度減 + 列辦理技能檢定試務工作協調會議等經費 + 142千元。 +5.強化技能檢定基準經費6,197千元,較上 + 年度減列開發技能檢定新職類及職類調整 + 相關會議等經費299千元。 +6.規劃及督導全國技能檢定事務經費526千 + 元,較上年度減列辦理全國技能檢定合併 + 發證及成績單寄發事務工作等經費132千 + 元。 +7.技術士證核發及管理經費5,774千元,與 + 上年度同。 +8.因應貿易自由化就業發展及協助業務經費 + 1,103千元,較上年度減列補助個人參加 + 技能檢定之報名費及證照費等571千元。" +2019,6430209000,1220000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,15.3.5.1, +2019,6430209800,2831000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,第一預備金,國民就業支出,15.3.6,仍照上年度預算數編列。 +2019,6130301400,20000000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業災害保護業務,社會保險支出,15.4.1,"本年度預算數20,000千元,係補助未加入勞 +保而遭遇職業災害之勞工補償經費,與上年 +度同。" +2019,6330300100,386460000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,一般行政,福利服務支出,15.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費352,010千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費7,579千元。 +2.基本行政工作維持費34,450千元,較上年 + 度減列導入資安管理制度作業等經費1,94 + 7千元。" +2019,6330300200,395409000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生業務,福利服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全職業安全衛生管理及制度經費9,098 + 千元,較上年度增列全國勞動檢查資訊系 + 統擴充等經費80千元。 +2.建構職場安全及推動防災措施經費11,679 + 千元,較上年度減列辦理職業安全衛生優 + 良公共工程及人員選拔等經費15千元。 +3.強化職業衛生與推動勞工健康服務經費7, + 868千元,較上年度減列辦理新化學物質 + 登記之資料審核等經費10千元。 +4.加強職業傷病通報、補助與重建經費13,4 + 35千元,較上年度增列辦理職災專案慰助 + 服務等經費3,760千元。 +5.加強勞動監督檢查經費11,695千元,較上 + 年度減列購置檢查業務相關防護用具等經 + 費150千元。 +6.落實危險性機械及設備檢查與管理經費23 + 3,340千元,較上年度增列委託代行檢查 + 等經費4,450千元。 +7.健全機械、設備及器具安全資訊登錄與驗 + 證經費5,700千元,較上年度增列安全資 + 訊驗證及資料審查等經費2,479千元。 +8.提升我國職業安全衛生水準計畫總經費30 + 0,000千元,分5年辦理,105至107年已編 + 列185,271千元,本年度續編第4年經費52 + ,594千元,較上年度增列943千元。 +9.新增建構智慧化產業安全衛生監督管理機 + 制計畫,總經費400,000千元,分5年辦理 + ,本年度編列第1年經費50,000千元。" +2019,6330309000,4407000,營建工程,勞動部主管,職業安全衛生署,一般建築及設備,福利服務支出,15.4.4.1, +2019,6330309800,900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,第一預備金,福利服務支出,15.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,6330400100,173206000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,一般行政,福利服務支出,15.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費154,230千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費9,115千元。 +2.基本行政工作維持費18,976千元,較上年 + 度增列購置辦公事務用品等經費10千元。" +2019,6330400200,19271000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,勞動基金運用業務,福利服務支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金投資與運用規劃經費817千元,較上 + 年度增列辦理基金投資運用及相關交割保 + 管等經費15千元。 +2.基金業務之研考及控管經費18,454千元, + 較上年度減列辦理勞動基金投資運用相關 + 系統整合計畫等經費4,107千元。" +2019,6330409800,100000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,第一預備金,福利服務支出,15.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,5230500100,93336000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般行政,科學支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費90,371千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費2,344千元。 +2.基本行政工作維持費2,965千元,較上年 + 度減列教育訓練講師鐘點費等16千元。" +2019,5230501100,208598000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,勞動及職業安全衛生研究,科學支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.勞動市場趨勢與就業安定研究經費37,498 + 千元,較上年度增列辦理職業訓練與就業 + 動態分析等勞動市場資訊之相關研究等經 + 費2,755千元。 +2.辦理工作生活平衡與友善職場研究、勞資 + 關係與勞動條件研究經費20,054千元,較 + 上年度減列辦理僱傭關係、勞資關係之研 + 究等經費2,027千元。 +3.機電、營造、化工安全技術及安全管理研 + 究經費28,841千元,較上年度減列辦理機 + 械安全評估相關研究等經費5,869千元。 +4.結合科技掌握職業衛生危害,開發控制技 + 術以降低暴露風險經費26,272千元,較上 + 年度減列辦理肌肉骨骼傷病危害調查及環 + 境物理性因子監測相關研究等經費3,625 + 千元。 +5.有害物風險評估、控制技術及健康管理研 + 究經費27,912千元,較上年度減列辦理採 + 樣分析及生物偵測分析技術之引進或研究 + 等經費6,711千元。 +6.辦理勞動與職業安全衛生展示、研發成果 + 推廣與國際交流經費21,936千元,較上年 + 度減列辦理勞動安全衛生展示行銷傳播及 + 展覽素材規劃、維護與擴充等經費1,341 + 千元。 +7.優質物聯網人才培育和新創職場安全健康 + 服務產業推廣計畫經費46,085千元,較上 + 年度增列職場勞工智慧健康照護服務、場 + 域輔導及推廣研究等經費2,085千元。" +2019,5230509000,5520000,其他設備,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,15.6.3.1, +2019,5230509800,100000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,15.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,4139010100,348846000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費307,146千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費2,888千元。 +2.基本行政工作維持費29,740千元,較上年 + 度增列辦公大樓管理費等7,236千元。 +3.資訊管理與維護經費11,960千元,較上年 + 度增列資訊系統開發等經費56千元。" +2019,4139010900,35554000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.召開僑務委員會議經費10,366千元,較上 + 年度減列辦理僑務會議等經費2,182千元 + 。 +2.國內慶典活動接待服務經費15,970千元, + 較上年度減列辦理返國僑胞聯歡活動等經 + 費1,239千元。 +3.研究發展及考核業務經費2,591千元,較 + 上年度減列出版僑務專書及編製年鑑等經 + 費3,121千元。 +4.僑務專案企劃經費6,627千元,較上年度 + 增列推動臺灣青年海外搭僑計畫等經費52 + 千元。" +2019,4139011000,34765000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費13 + ,912千元,較上年度減列寄送郵資等經費 + 2,262千元。 +2.舉辦僑社工作研討會及邀訪活動經費10,5 + 39千元,較上年度增列1,648千元,包括 + : + (1)辦理僑社工作研討會及邀訪活動經費7 + ,659千元,較上年度減列辦理全球重要 + 僑團首長、僑界領袖組團回國參訪接待 + 等經費1,232千元。 + (2)新增國家發展新局下僑務鞏固與革新 + 計畫總經費357,842千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費45,700千元,本 + 科目編列2,880千元。 +3.落實僑務工作增進溝通服務經費10,314千 + 元,較上年度減列1,625千元,包括: + (1)辦理僑務工作座談會及海外青年志工 + 在地培訓經費9,459千元,較上年度減 + 列辦理僑務工作座談會等經費2,480千 + 元。 + (2)新增國家發展新局下僑務鞏固與革新 + 計畫總經費357,842千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費45,700千元,本 + 科目編列855千元。" +2019,4139012400,44766000,僑民文化社教活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,16.1.4.1, +2019,4139012500,231251000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,16.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.鼓勵海外僑生回國升學經費155,634千元 + ,較上年度增列67,683千元,包括: + (1)輔助及鼓勵海外回國升學經費4,208千 + 元,較上年度減列辦理輔訓班等經費74 + 3千元。 + (2)辦理產學攜手合作僑生專班計畫總經 + 費358,562千元,分4年辦理,105至107 + 年度已編列207,136千元,本年度續編 + 最後1年經費151,426千元,較上年度增 + 列68,426千元。 +2.落實在學僑生輔導與畢業留臺校友聯繫經 + 費75,617千元,較上年度增列辦理僑生校 + 內工讀金及學習扶助金補助等經費3,239 + 千元。" +2019,4139012600,14820000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數14,820千元,係辦理僑務新聞 +資訊及傳媒服務業務經費,較上年度減列製 +作僑務相關影音等經費4,444千元。" +2019,4139012700,134469000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑商經濟業務,僑務支出,16.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.聯繫海外僑臺商組織並協助推展業務經費 + 17,935千元,較上年度增列3,105千元, + 包括: + (1)辦理僑臺商會領導幹部人才返國參訪 + 經費16,035千元,較上年度增列辦理幹 + 部人才培訓等經費1,205千元。 + (2)新增國家發展新局下僑務鞏固與革新 + 計畫總經費357,842千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費45,700千元,本 + 科���編列1,900千元。 +2.培訓僑臺商經貿人才協助僑臺商企業發展 + 經費20,565千元,較上年度增列5,728千 + 元,包括: + (1)配合新南向政策辦理經貿專題演講及 + 各項巡迴講座活動經費15,705千元,較 + 上年度增列辦理僑臺商人才研習培訓及 + 邀訪活動等經費868千元。 + (2)新增國家發展新局下僑務鞏固與革新 + 計畫總經費357,842千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費45,700千元,本 + 科目編列4,860千元。 +3.海外華人經濟資訊彙蒐並促進海內外商機 + 交流經費95,969千元,較上年度減列311, + 730千元,包括: + (1)辦理僑臺商邀訪觀摩、商機洽談及觀 + 光推廣活動經費15,373千元,較上年度 + 減列辦理觀光產業政策巡迴說明會等經 + 費4,926千元。 + (2)財團法人海外信用保證基金配合新南 + 向政策增資計畫總經費1,200,000千元 + ,分年辦理,106至107年度已編列687, + 400千元,本年度續編80,256千元,較 + 上年度減列307,144千元。 + (3)新增國家發展新局下僑務鞏固與革新 + 計畫總經費357,842千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費45,700千元,本 + 科目編列340千元。" +2019,4139012800,94296000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑校發展與輔助,僑務支出,16.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.編印及供應僑校華語教材經費44,036千元 + ,較上年度減列664千元,包括: + (1)辦理編印及供應僑校華語教材經費36, + 631千元,較上年度減列教材印製及運 + 送等經費8,069千元。 + (2)新增國家發展新局下僑務鞏固與革新 + 計畫總經費357,842千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費45,700千元,本 + 科目編列7,405千元。 +2.充實及培訓僑校師資經費42,422千元,較 + 上年度減列8,297千元,包括: + (1)辦理海外華文教師研習會、回國研習 + 班及參訪團經費41,750千元,較上年度 + 減列替代役男及遴聘專家學者赴海外資 + 源匱乏地區教學等經費8,969千元。 + (2)新增國家發展新局下僑務鞏固與革新 + 計畫總經費357,842千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費45,700千元,本 + 科目編列672千元。 +3.建構數位僑教及推展雲端學習經費7,838 + 千元,較上年度增列辦理華語教學國際研 + 討會等經費1,206千元。" +2019,4139012900,128370000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,海外青年技訓研習,僑務支出,16.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.培訓海外專業技術青年人才經費72,881千 + 元,較上年度減列輔助海外青年回國參加 + 技術訓練班等經費8,109千元。 +2.輔導海外青年來臺文化研習及團隊活動經 + 費55,489千元,較上年度減列8,495千元 + ,包括: + (1)輔導海外青年來臺研習活動經費52,68 + 9千元,較上年度減列辦理海外青年各 + 項觀摩體驗活動等經費11,295千元。 + (2)新增國家發展新局下僑務鞏固與革新 + 計畫總經費357,842千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費45,700千元,本 + 科目編列2,800千元。" +2019,4139019800,7650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2019,413901A000,99588000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務支出(機密預算),僑務支出,16.1.11, +2019,5248010100,335424000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費307,899千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費2,198千元。 +2.基本行政工作維持費19,124千元,較上年 + 度增列辦理檔案清查整理及掃描作業等經 + 費1,143千元。 +3.規劃及管理電腦系統經費8,401千元,較 + 上年度增列開發新差勤系統等經費2,341 + 千元。" +2019,5248011000,73574000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,17.1.2.1, +2019,5248019800,174000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,17.1.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2019,7148100100,77005000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,17.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費50,966千元,較上年度減列退 + 休退職給付等經費545千元。 +2.基本行政工作維持費26,039千元,較上年 + 度增列實驗大樓安全強化及空間整合等經 + 費17,832千元。" +2019,7148101000,15031000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,17.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如��: +1.臺灣地區環境輻射偵測經費6,762千元, + 較上年度增列新購移動式環境輻射偵檢器 + 及相關組件等經費2,627千元。 +2.核設施周圍環境輻射偵測經費8,269千元 + ,較上年度減列汰換純鍺偵檢器加馬能譜 + 分析儀器設備等經費6,280千元。" +2019,7148109000,70000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般建築及設備,環境保護支出,17.2.3.1, +2019,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,17.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,7148200100,63709000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,17.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費61,501千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費1,778千元。 +2.基本行政工作維持費1,736千元,較上年 + 度減列退休退職人員三節慰問金等經費17 + 千元。 +3.規劃及管理電腦系統經費472千元,與上 + 年度同。" +2019,7148201000,17935000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,17.3.2.1, +2019,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,17.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,5248300100,1210513000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,17.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,190,793千元,較上年度伸 + 算增列調整待遇等經費17,175千元。 +2.基本行政工作維持費19,720千元,較上年 + 度減列物品、房屋建築養護費等3,480千 + 元。" +2019,5248301200,150946000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,計畫管理與設施維運,科學支出,17.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合計畫與核物料暨安全管理21,612千元 + ,較上年度減列教育訓練、資訊主機、儲 + 存媒體、週邊設備及對國內團體補助等經 + 費2,412千元。 +2.設施運轉維護與改善33,526千元,較上年 + 度減列物品、老舊館舍及人行道維護整修 + 等經費3,382千元。 +3.輻射管制區設施與環境安全強化改善計畫 + 第二期總經費120,000千元,分4年辦理, + 106至107年度已編列60,000千元,本年度 + 續編第3年經費30,000千元,與上年度同 + 。 +4.六氟化鈾安定化處理與處置65,808千元, + 較上年度減列物品、運費等23,692千元。" +2019,5248302100,331042000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,17.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原子能系統工程跨域整合發展計畫經費23 + 9,590千元,較上年度減列研發替代役薪 + 給、物品及國際組織會費等6,364千元。 +2.綠能科技深化研發與示範應用計畫經費47 + ,852千元,較上年度增列物品、水電費等 + 1,956千元。 +3.新增核醫藥物與醫材之開發及市場連結計 + 畫經費43,600千元。 +4.上年度永續能源技術與策略發展應用計畫 + 預算業已編竣,所列229,551千元如數減 + 列。 +5.上年度加速肝功能量化正子造影劑之產業 + 化計畫預算業已編竣,所列40,667千元如 + 數減列。" +2019,5248303000,132800000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣能源技術應用,科學支出,17.4.4,"本年度預算數132,800千元,係辦理推廣能 +源技術應用經費,以服務收入支應,與上年 +度同。" +2019,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,17.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251011200,1219217000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技產業化經費241,533千元,較上 + 年度減列辦理農業科技跨領域價值鏈關鍵 + 缺口技術綜合開發等經費27,778千元。 +2.畜牧業科技研發經費124,277千元,較上 + 年度減列辦理改善畜禽友善環境與產業關 + 鍵技術及開發新型犬隻絕育技術等經費3, + 166千元。 +3.食品科技研發經費28,975千元,較上年度 + 減列辦理農業微生物產業化多元加值應用 + 等經費6,110千元。 +4.國際農業合作經費24,653千元,較上年度 + 減列辦理強化亞蔬中心與臺灣研究機構蔬 + 菜科技合作研發等經費16,490千元。 +5.農業政策與農民輔導經費33,089千元,較 + 上年度減列辦理建構現代化農產行銷體系 + 與制度之研究等經費2,993千元。 +6.農業科技管理經費137,900千元,較上年 + 度增列辦理農業科技策略規劃及績效管理 + 鏈結等經費26,189千元。 +7.農業電子化經費121,563千元,較上年度 + 增列建置農業空間資訊協作平臺等經費2, + 743千元。 +8.農業環境科技研發經費75,999千元,較上 + 年度減列辦理研發農業生產環境安全保護 + 雲及強化監控機制等經費13,883千元。 +9.跨領域整合型科技研發經費90,384千元, + 較上年度減列辦理臺灣農業品牌全球行銷 + 運籌平臺建置與應用等經費17,612千元。 +10.推動農業生物經濟與智慧科技農業經費3 + 40,844千元,較上年度減列辦理智慧農業 + 創新研發等經費4,743千元。" +2019,5651010100,589118000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費510,026千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費51,339千元。 +2.基本行政工作維持費77,016千元,較上年 + 度減列水電費等1,570千元。 +3.農業法規管理及訴願審議經費2,076千元 + ,較上年度減列一般事務費等147千元。" +2019,5651011000,3531957000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費151,939千元,較上年度減 + 列建構農業價值鏈創新加值等經費28,641 + 千元。 +2.科技管理經費12,328千元,較上年度減列 + 參加海外農業科技展覽會等經費4,893千 + 元。 +3.農田水利管理經費2,245,955千元,較上 + 年度減列補助水源保育與回饋費等2,184 + 千元。 +4.畜牧管理經費444,462千元,較上年度減 + 列辦理強化動物保護行政效能計畫等經費 + 19,330千元。其中: + (1)辦理推動畜牧場永續資源管理及再利 + 用計畫總經費713,651千元,中央負擔1 + 84,135千元,分4年辦理,105至107年 + 度已編列140,499千元,本年度續編最 + 後1年經費43,636千元,較上年度減列1 + ,196千元。 + (2)辦理農林畜水產品溯源安全管理及行 + 銷輔導計畫總經費122,019千元,分4年 + 辦理,105至107年度已編列92,673千元 + ,本年度續編最後1年經費29,346千元 + ,較上年度減列249千元。 + (3)辦理強化家畜產業鏈及生產力計畫總 + 經費481,055千元,中央負擔474,890千 + 元,分年辦理,107年度已編列85,384 + 千元,本年度續編第2年經費83,064千 + 元,較上年度減列2,320千元。 + (4)新增辦理推動友善動物保護計畫經費1 + 79,715千元。 +5.輔導推廣經費66,172千元,較上年度減列 + 辦理強化農會推廣教育設施等經費32,240 + 千元。 +6.國際農業諮商與合作經費461,663千元, + 較上年度增列捐助亞蔬-世界蔬菜中心總 + 部改建等經費127,936千元。 +7.農業統計調查經費25,987千元,較上年度 + 減列辦理畜牧調查統計等經費5,538千元 + 。 +8.農業生物技術園區管理經費123,451千元 + ,較上年度減列辦理觀賞魚疾病監測等經 + 費26,534千元。其中新農業創新產業聚落 + 提升計畫總經費245,600千元,中央公務 + 預算負擔226,000千元,分年辦理,107年 + 度已編列69,784千元,本年度續編第2年 + 經費42,755千元,較上年度減列27,029千 + 元。" +2019,5651011100,23772476000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,18.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強農田水利建設計畫(第五期)經費2,89 + 1,706千元,較上年度減列120,754千元, + 包括: + (1)農田水利會營運改善經費600,910千元 + ,較上年度減列20,771千元。 + (2)加強農田水利建設經費2,290,796千元 + ,較上年度減列99,983千元。 +2.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費222, + 000千元,分5年辦理,105至107年度已編 + 列73,152千元,本年度續編第4年經費13, + 774千元,較上年度減列3,454千元。 +3.改善政府動物管制收容設施計畫總經費1, + 612,700千元,中央負擔1,231,800千元, + 分7年辦理,103至107年度已編列909,649 + 千元,本年度續編第6年經費281,300千元 + ,較上年度減列3,880千元。 +4.農地重劃區緊急農水路改善計畫(第三期) + 總經費4,702,000千元,中央負擔3,924,0 + 00千元,分4年辦理,106至107年度已編 + 列1,752,883千元,本年度續編第3年經費 + 840,565千元,較上年度減列36,535千元 + 。 +5.補助農業特別收入基金經費19,531,406千 + 元,較上年度減列補助農業天然災害救助 + 基金等經費1,111,757千元。 +6.補助農業作業基金經費42,780千元,與上 + 年度同。 +7.新增大型(外銷)農產品物流中心計畫經費 + 170,945千元。" +2019,5651018100,25114206000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,18.1.5.1, +2019,5651019000,1080000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業委員會,一般建築及設備,農業支出,18.1.6.1, +2019,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,18.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2019,6151011000,290948000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,社會保險業務,社會保險支出,18.1.8,"本年度預算數之內容如下: +1.新增農民職業災害保險業務經費289,075 + 千元。 +2.新增農民職業災害保險監理業務經費1,87 + 3千元。" +2019,6351012400,46620646000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,18.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.執行老年農民福利津貼核發業務經費26,3 + 72千元,較上年度增列委辦費658千元。 +2.發放老年農民福利津貼經費46,594,274千 + 元,較上年度減列881,707千元。" +2019,5251021300,41220000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,18.2.1,"本年度預算數41,220千元,係辦理森林及生 +物多樣性研究經費,較上年度減列1,110千 +元。其中服務型智慧政府推動計畫-第五階 +段電子化政府計畫之環境資源資料庫整合計 +畫總經費50,120千元,分4年辦理,106至10 +7年度已編列17,286千元,本年度續編第3年 +經費8,718千元,較上年度減列1,498千元。" +2019,5651020100,2394174000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,251,566千元,較上年度伸 + 算增列調整待遇等經費142,611千元。 +2.基本行政工作維持費142,608千元,較上 + 年度減列建築物耐震補強等經費11,436千 + 元。" +2019,5651021000,88858000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,18.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.野生物保育經費37,575千元,較上年度減 + 列辦理野生物保育與經營管理等經費28,8 + 21千元。 +2.農林畜水產品溯源安全管理及行銷輔導計 + 畫總經費19,735千元,分4年辦理,105至 + 107年度已編列14,850千元,本年度續編 + 最後1年經費4,885千元,較上年度增列35 + 千元。 +3.野生動物危害農林作物補助計畫經費46,3 + 98千元,與上年度同。" +2019,5651021100,4310105000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,18.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林生態系經營經費201,223千元,較上 + 年度減列27,155千元。其中時空資訊雲落 + 實智慧國土計畫總經費544,000千元,分5 + 年辦理,105至107年度已編列317,338千 + 元,本年度續編第4年經費102,351千元, + 較上年度減列40,818千元。 +2.森林保護與林地管理經費578,386千元, + 較上年度增列辦理租地收回等經費191,90 + 9千元。 +3.厚植森林資源經費467,975千元,較上年 + 度減列辦理國有林造林及林產產銷等經費 + 64,962千元。 +4.公私有林經營及林產發展經費795,151千 + 元,較上年度減列辦理平地造林等經費58 + ,949千元。 +5.國有林整體治山防災及林道維護經費667, + 586千元,較上年度減列辦理國有林整體 + 治山防災等經費111,256千元。 +6.發展森林遊憩與環境教育推動經費791,96 + 9千元,較上年度增列辦理森林育樂發展 + 等經費242,311千元。 +7.國家自然保育經費253,690千元,較上年 + 度減列辦理棲地保育等經費34,007千元。 +8.氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(第一 + 期)總經費400,000千元,分4年辦理,106 + 至107年度已編列179,524千元,本年度續 + 編第3年經費95,344千元,較上年度增列1 + 0,180千元。 +9.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費1, + 851,560千元,分年辦理,107年度已編列 + 371,363千元,本年度續編第2年經費458, + 781千元,較上年度增列87,418千元。" +2019,5651029800,1000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,18.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251031000,36311000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.山坡地及農業生態工程研究經費2,500千 + 元,較上年度增列辦理運用行動通信系統 + 大數據推估農村旅遊人數之可行性研究等 + 經費44千元。 +2.坡地土砂災害警戒機制研究經費15,559千 + 元,較上年度增列辦理集水區河道底床載 + 觀測技術研究等經費779千元。 +3.服務型智慧政府推動計畫-第五階段電子 + 化政府計畫之環境資源資料庫整合計畫總 + 經費140,000千元,分4年辦理,106至107 + 年度已編列29,802千元,本年度續編第3 + 年經費18,252千元,與上年度同。" +2019,5651030100,593033000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,18.3.2,"本年度預算數之��容與上年度之比較如下: +1.人員維持費551,106千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費38,482千元。 +2.基本行政工作維持費41,927千元,較上年 + 度增列精進氣象雷達與災防預警計畫之維 + 護管理等經費521千元。" +2019,5651031000,4899887000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,18.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.整體性治山防災計畫(第三期)總經費25,2 + 00,000千元,分4年辦理,106至107年度 + 已編列5,385,510千元,本年度續編第3年 + 經費3,019,186千元,較上年度增列449,1 + 01千元。 +2.氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(第一 + 期)總經費3,000,000千元,分4年辦理,1 + 06至107年度已編列1,348,722千元,本年 + 度續編第3年經費598,014千元,較上年度 + 減列72,782千元。 +3.重劃區外緊急農路設施改善計畫(第三期) + 總經費3,920,000千元,分4年辦理,106 + 至107年度已編列1,965,126千元,本年度 + 續編第3年經費1,282,687千元,較上年度 + 增列56,993千元。" +2019,5651039000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,水土保持局,一般建築及設備,農業支出,18.3.4.1, +2019,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,18.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251041000,601081000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物品種改良與蒐集經費114,552千元, + 較上年度增列辦理優質花椰菜雄不稔親本 + 培育等經費4,289千元。 +2.作物栽培及採後處理技術研究經費196,85 + 0千元,較上年度減列創新花卉產業之研 + 發等經費6,557千元。 +3.植物保護技術研究經費55,689千元,較上 + 年度增列辦理綠色農糧供應體系關鍵技術 + 之研發與產業應用等經費5,993千元。 +4.農業生物技術研究經費89,095千元,較上 + 年度減列辦理機能性產品產業化策略規劃 + 與效益評估之研究等經費1,659千元。 +5.農業技術服務經費144,895千元,較上年 + 度增列辦理創新綠能農業設施之作物整合 + 生產模組及營運體系之研究等經費15,352 + 千元。" +2019,5651040100,498468000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費452,927千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費43,604千元。 +2.基本行政工作維持費45,541千元,較上年 + 度減列辦理作物種原種子庫之保育及分贈 + 等經費6,884千元。" +2019,5651041100,55507000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,18.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費326, + 000千元,分5年辦理,105至107年度已編 + 列168,712千元,本年度續編第4年經費51 + ,507千元,較上年度減列14,914千元。 +2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費21 + ,960千元,分年辦理,107年度已編列9,5 + 63千元,本年度續編第2年經費4,000千元 + ,較上年度減列5,563千元。" +2019,5651049000,2450000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.4.4.1, +2019,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,18.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251051000,132935000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,18.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 + 74,634千元,較上年度增列辦理多元林業 + 生產體系研發等經費9,739千元。 +2.推動農業科技產業全球運籌經費2,419千 + 元,較上年度減列辦理林園療育生態服務 + 產業及效益之研究等經費68千元。 +3.農林氣象災害風險指標建置及災害調適策 + 略研究經費11,202千元,較上年度增列辦 + 理農林山村地區社經條件對自然危害風險 + 承受與調適評估等經費857千元。 +4.強化種原庫活用與產業應用經費6,111千 + 元,較上年度增列辦理應用竹加工剩餘資 + 材產製燃料顆粒等經費2,955千元。 +5.安全機能性產品產業經費2,600千元,較 + 上年度減列辦理伽羅木醇型土肉桂降憂鬱 + 與降血糖及血脂之機能性產品開發等經費 + 894千元。 +6.農業資源循環暨農能共構之產業創新經費 + 35,969千元,較上年度減列辦理木質廢棄 + 資材加值應用模式建置等經費1,247千元 + 。 +7.上年度建構苦茶油產業加值鏈預算業已編 + 竣,所列5,058千元如數減列。" +2019,5651050100,316537000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,���般行政,農業支出,18.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費288,396千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費12,320千元。 +2.基本行政工作維持費28,141千元,較上年 + 度減列一般事務費等1,141千元。" +2019,5651051000,54826000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業管理,農業支出,18.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.植物園營運管理經費49,790千元,較上年 + 度增列欽差行臺內部展示及空調工程等經 + 費27,547千元。 +2.會館及展示場所經營655千元,較上年度 + 減列消耗品等經費115千元。 +3.林業服務業務4,381千元,較上年度增列 + 購置檢驗試劑及耗材等經費1,224千元。" +2019,5651052000,216163000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,18.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.試驗林生態系示範經營計畫總經費337,95 + 0千元,分4年辦理,106至107年度已編列 + 125,197千元,本年度續編第3年經費68,1 + 51千元,較上年度減列8,942千元。 +2.植樹造林試驗監測計畫總經費95,000千元 + ,分4年辦理,106至107年度已編列35,25 + 1千元,本年度續編第3年經費19,074千元 + ,較上年度減列2,180千元。 +3.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費18,0 + 00千元,分5年辦理,105至107年度已編 + 列9,582千元,本年度續編第4年經費3,00 + 0千元,較上年度減列1,382千元。 +4.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費11 + 1,010千元,分年辦理,107年度已編列9, + 510千元,本年度續編第2年經費33,510千 + 元,較上年度增列24,000千元。 +5.新增國家植物園方舟計畫總經費416,084 + 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 + 92,428千元。" +2019,5651059000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.5.5.1, +2019,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,18.5.6,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251061200,193832000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,18.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海洋漁業資源調查與研究經費27,864千元 + ,較上年度減列辦理離岸風電潛力場域海 + 洋生態、漁業資源與漁場利用調查等經費 + 9,942千元。 +2.水產養殖技術研究經費8,874千元,較上 + 年度減列辦理文蛤養殖池環境病源菌監控 + 等經費1,990千元。 +3.水產物之處理與加工研究經費19,547千元 + ,較上年度減列辦理天然保鮮劑於冷鏈應 + 用之研究等經費674千元。 +4.水產資訊整合與運用研究經費34,242千元 + ,較上年度增列辦理大空間養殖水體探測 + 融合之AI預警追蹤模型等經費1,977千元 + 。 +5.淡水生物養殖研究經費15,721千元,較上 + 年度減列辦理太陽能光電結合蜆養殖模式 + 探討等經費5,624千元。 +6.海水生物養殖研究經費30,161千元,較上 + 年度減列辦理養殖場智慧環控設施改良與 + 應用等經費12,550千元。 +7.沿近海資源調查與研究經費15,055千元, + 較上年度減列辦理離岸風機海藻牧場規劃 + 及設置之可行性研究等經費1,315千元。 +8.水產生物技術研究經費8,624千元,較上 + 年度減列辦理鮪類及洄游性魚類繁養殖技 + 術之開發等經費10,208千元。 +9.東部海洋生物資源研究經費17,530千元, + 較上年度減列辦理臺灣鬼頭刀族群動態解 + 析及生態習性之研究等經費2,706千元。 +10.澎湖海洋生物資源研究經費16,214千元 + ,較上年度減列辦理諾亞硨磲蛤生產技術 + 研發等經費6,068千元。" +2019,5651060100,311407000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,18.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費279,691千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費18,986千元。 +2.基本行政工作維持費31,716千元,較上年 + 度減列養殖池加蓋工程等經費781千元。" +2019,5651060200,17143000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強水產品技術研發與改進計畫經費10,7 + 63千元,較上年度減列機器設備維護費62 + 千元。 +2.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫總經 + 費21,500千元,分年辦理,本年度編列第 + 1年經費6,380千元。" +2019,5651069000,0,營建工程,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.6.4.1, +2019,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,18.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251071000,337183000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,18.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.畜產科學研究經費224,539千元,較上年 + 度增列辦理種畜禽耐病性狀基礎資訊庫之 + 建置及繁殖後代監測等經費24,184千元。 +2.畜產技術研究經費112,644千元,較上年 + 度增列鹿隻生產安全自主管理系統暨雲端 + 追溯資訊等經費647千元。" +2019,5651070100,383093000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,18.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費354,424千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費10,923千元。 +2.基本行政工作維持費28,669千元,較上年 + 度減列辦理乾草倉庫通風及排水系統整建 + 等經費1,329千元。" +2019,5651079000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.7.3.1, +2019,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,18.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251081200,179948000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,18.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 + 發經費132,517千元,較上年度增列辦理 + 動物疾病診斷技術研發等經費2,739千元 + 。 +2.動物用藥品檢定技術研發經費47,431千元 + ,較上年度減列辦理動物用疫苗檢驗技術 + 研發等經費9,516千元。" +2019,5651080100,176362000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,18.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費126,380千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費5,760千元。 +2.基本行政工作維持費49,982千元,較上年 + 度增列建築物耐震補強工程等經費4,170 + 千元。" +2019,5651083000,15872000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物用藥品(含疫苗)委託田間試驗及成分 + 檢驗經費3,480千元,較上年度減列試驗 + 資料印刷等經費7千元。 +2.動物疾病相關檢驗、試驗管理服務及實驗 + 動物生產與供應經費6,662千元,較上年 + 度增列購置檢驗試劑及藥品等經費2,644 + 千元。 +3.新增新農業創新產業聚落提升計畫總經費 + 32,040千元,分年辦理,本年度編列第1 + 年經費5,730千元。" +2019,5651089000,1080000,交通及運輸設備,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.8.4.1, +2019,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,18.8.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251091000,175094000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,18.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.殘毒管制研究經費52,123千元,較上年度 + 增列辦理校園午餐食材作物之農藥殘留標 + 準評估及驗證等經費12,332千元。 +2.應用毒理研究經費33,890千元,較上年度 + 增列辦理農藥危害風險權重量化與風險分 + 級模式之研究等經費13,635千元。 +3.農藥化學研究經費11,149千元,較上年度 + 增列辦理土傳性病蟲害之長效與緩釋製劑 + 開發等經費1,989千元。 +4.生物藥劑研究經費18,146千元,較上年度 + 增列辦理植物根圈鏈黴菌生態與作物健康 + 管理研習等經費3,611千元。 +5.農藥應用研究經費27,758千元,較上年度 + 增列辦理葡萄晚腐病防治藥劑之藥效評估 + 與用藥減量研究等經費7,142千元。 +6.公害防治研究經費17,368千元,較上年度 + 增列辦理臺灣常用除草劑抗藥性發展與用 + 藥策略研究等經費4,324千元。 +7.技術服務與輔導研究經費14,660千元,較 + 上年度增列辦理農藥及植物保護技術方法 + 之整合應用等經費5,632千元。" +2019,5651090100,136490000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,18.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費122,345千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費6,995千元。 +2.基本行政工作維持費14,145千元,較上年 + 度減列高低壓用電新建緊急電源等經費87 + 7千元。" +2019,5651092000,54970000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,18.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費32,105千 + 元,較上年度增列辦理農藥殘留量檢驗及 + 毒理試驗等經費291千元。 +2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費13,688 + 千元,較上年度減列辦理涉偽農藥檢驗及 + 鑑定��劃等經費1,100千元。 +3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 + 費9,177千元,較上年度增列辦理農藥登 + 記單一窗口服務等經費119千元。" +2019,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,18.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251101000,60039000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,18.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.特有動物保育研究經費7,305千元,較上 + 年度減列辦理野生動物與產製品之形態及 + 分子鑑定等經費1,607千元。 +2.特有植物保育研究經費8,866千元,較上 + 年度增列辦理蕨類植物演化與菌根菌共生 + 關係研究等經費2,400千元。 +3.特殊生態系保育研究經費9,440千元,較 + 上年度減列脊椎動物紅皮書、保育行動計 + 畫及受威脅物種監測等經費6,984千元。 +4.野生物資源管理研究經費2,938千元,較 + 上年度減列臺灣瀕危植物超低溫保存之研 + 究等經費1,378千元。 +5.生態教育推廣研究經費8,626千元,較上 + 年度增列辦理艾氏樹蛙種群之系統分類及 + 遺傳多樣性研究等經費3,617千元。 +6.試驗站經營研究經費10,180千元,較上年 + 度增列辦理增益圈養臺灣黑熊之動物福利 + 研究等經費1,390千元。 +7.服務型智慧政府推動計畫-第五階段電子 + 化政府計畫之環境資源資料庫整合計畫總 + 經費120,000千元,分4年辦理,106至107 + 年度已編列21,840千元,本年度續編第3 + 年經費12,684千元,較上年度增列217千 + 元。" +2019,5651100100,186906000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,18.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費164,738千元,較上年度增列 + 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費29,1 + 34千元。 +2.基本行政工作維持費22,168千元,較上年 + 度減列辦理生物多樣性教育推廣等經費2, + 911千元。" +2019,5651102000,51119000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,農業試驗發展,農業支出,18.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費98,0 + 00千元,分5年辦理,105至107年度已編 + 列36,528千元,本年度續編第4年經費10, + 000千元,較上年度減列827千元。 +2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費14 + 7,220千元,分年辦理,107年度已編列30 + ,593千元,本年度續編第2年經費41,119 + 千元,較上年度增列10,526千元。" +2019,5651109000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,18.10.4.1, +2019,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,18.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251111000,74752000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,18.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.茶作技術改良經費36,965千元,較上年度 + 增列辦理有機茶示範場域建置與推動等經 + 費7,413千元。 +2.茶葉加工技術試驗研究經費25,373千元, + 較上年度增列辦理微生物發酵技術於茶副 + 產物之加值應用等經費7,306千元。 +3.茶業機械試驗研究經費7,017千元,較上 + 年度減列辦理智慧化茶葉生產技術研究等 + 經費1,285千元。 +4.茶業推廣與輔導經費1,298千元,較上年 + 度減列辦理提升青年農民茶業經營管理輔 + 導研究等經費71千元。 +5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費4,099千 + 元,較上年度增列辦理茶園前期農藥使用 + 與製茶加工對於茶葉農藥殘留研究等經費 + 280千元。" +2019,5651110100,136753000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,18.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費128,383千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費6,075千元。 +2.基本行政工作維持費8,370千元,較上年 + 度減列房屋建築養護費等775千元。" +2019,5651111000,22632000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.提升茶業研發管理及服務量能經費14,800 + 千元,較上年度增列辦理提升茶葉產地鑑 + 別實驗室量能計畫等經費10,260千元。 +2.茶葉委託田間試驗及農藥檢驗經費3,720 + 千元,較上年度減列辦理田間試驗、農藥 + 檢驗及成分分析等經費3,230千元。 +3.提升茶葉產值升級加值經費4,112千元, + 較上年度減列辦理提升孳生物產值等經費 + 27千元。" +2019,5651119000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,茶業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.11.4.1, +2019,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,18.11.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251121000,84701000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,18.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.種苗經營試驗與改良經費17,680千元,較 + 上年度增列辦理有機種苗示範場域建置與 + 推動等經費2,645千元。 +2.品種改良研究經費12,646千元,較上年度 + 增列辦理建構種苗產業南瓜果肉廢棄物加 + 值利用體系等經費1,681千元。 +3.繁殖技術研發應用經費16,582千元,較上 + 年度減列辦理石斛、小葉葡萄之抗老化及 + 護眼機能性產品開發等經費3,708千元。 +4.生物技術開發與應用經費18,715千元,較 + 上年度增列辦理番木瓜採種副產物之加值 + 化應用技術建立等經費4,674千元。 +5.技術服務推廣經費4,768千元,較上年度 + 減列辦理植物種苗聯合行銷資訊平臺推動 + 等經費558千元。 +6.農場經營及種苗量產研究經費5,053千元 + ,較上年度增列辦理建構蔬菜育苗產銷智 + 慧聯網體系等經費1,211千元。 +7.熱帶園藝作物試驗研究經費9,257千元, + 較上年度增列辦理番茄種子調製處理及副 + 產物多元技術開發利用等經費1,206千元 + 。" +2019,5651120100,106880000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,18.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費91,786千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費1,130千元。 +2.基本行政工作維持費15,094千元,較上年 + 度減列辦理建構出口及雜糧種子品質檢測 + 技術與效能管理等經費6,257千元。" +2019,5651129000,1026000,交通及運輸設備,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般建築及設備,農業支出,18.12.3.1, +2019,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,18.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251131200,88308000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物育種及栽培利用技術研發經費33,819 + 千元,較上年度增列辦理天麻量產與機能 + 性應用衍生新事業等經費12,397千元。 +2.作物生產環境技術研發經費28,044千元, + 較上年度增列辦理桃園地區示範場域建置 + 與推動等經費10,597千元。 +3.農業推廣與農民輔導研究經費6,732千元 + ,較上年度增列辦理應用政府開放資料與 + 語音助理系統優化即時病蟲診斷服務等經 + 費1,342千元。 +4.分場作物試驗研究經費19,713千元,較上 + 年度增列辦理柑橘品質分級影像辨識應用 + 於線上交易媒合平臺研究等經費4,409千 + 元。" +2019,5651130100,137838000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,18.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費125,082千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費2,197千元。 +2.基本行政工作維持費12,756千元,較上年 + 度減列辦理農技大樓及生物機電館補強重 + 建工程等經費7,914千元。" +2019,5651130200,9125000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.13.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.田間試驗及農藥檢驗經費154千元,與上 + 年度同。 +2.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫總經 + 費30,000千元,分年辦理,本年度編列第 + 1年經費8,971千元。" +2019,5651139000,70000,交通及運輸設備,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.13.4.1, +2019,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.13.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251141000,48553000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技研發經費21,329千元,較上年度 + 減列辦理設施瓜類蜜蜂授粉技術及商品化 + 研究等經費539千元。 +2.農業政策研究經費865千元,較上年度減 + 列辦理草莓產業訓練成效評估與從農分析 + 等經費894千元。 +3.防疫檢疫科技研發經費26,359千元,較上 + 年度增列辦理建立草莓育苗高效隔離標準 + 產程等經費1,365千元。" +2019,5651140100,92780000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,18.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費80,600千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費2,036千元。 +2.基本行政工作維持費12,180千元,較上年 + 度減列辦理消防管線更新及蠶業文化館頂 + 樓防漏工程等經費668千元。" +2019,5651141000,13887000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農藥登記委託田間試驗經費137千元,較 + 上年度減列一般事務費等136千元。 +2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費54 + ,650千元,分年辦理,107年度已編列9,0 + 26千元,本年度續編第2年經費13,750千 + 元,較上年度增列4,724千元。" +2019,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251151000,108834000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費61,207千元,較上年度 + 增列辦理蘭花設施切花生產補光、控制及 + 省工機具之開發計畫等經費11,398千元。 +2.作物環境研究經費27,718千元,較上年度 + 增列辦理芋種植收穫與薏苡脫殼處理機械 + 化之試驗改良等經費5,349千元。 +3.作物推廣研究經費2,514千元,較上年度 + 減列辦理學校支援型食農教育教材之研究 + 等經費123千元。 +4.坡地農業研究經費17,395千元,較上年度 + 增列辦理中部地區示範場域建置與推動計 + 畫等經費5,981千元。" +2019,5651150100,131508000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,18.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費115,142千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費1,422千元。 +2.基本行政工作維持費16,366千元,較上年 + 度減列辦理綜合大樓電源線路汰換工程等 + 經費1,540千元。" +2019,5651150200,10315000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.田間試驗及農藥檢驗經費539千元,較上 + 年度增列辦理病蟲害田間藥效試驗等經費 + 132千元。 +2.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫總經 + 費30,000千元,分年辦理,本年度編列第 + 1年經費9,776千元。" +2019,5651159000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.15.4.1, +2019,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.15.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251161000,102388000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費35,082千元,較上年度 + 增列辦理強化愛文芒果外銷溫湯處理之應 + 用等經費2,669千元。 +2.作物環境研究經費34,636千元,較上年度 + 增列辦理嘉南地區示範場域建置與推動等 + 經費991千元。 +3.農業推廣研究經費3,686千元,較上年度 + 增列辦理稻作直接給付政策對雲嘉南地區 + 稻農經營效益研究等經費381千元。 +4.分場農業試驗研究經費28,984千元,較上 + 年度增列外銷結球萵苣生產管理及省工作 + 業輔具導入等經費1,565千元。" +2019,5651160100,143561000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,18.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費128,359千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費4,560千元。 +2.基本行政工作維持費15,202千元,較上年 + 度減列辦理蘆筍育種溫室異地重建等經費 + 2,330千元。" +2019,5651160200,11833000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.田間試驗及農藥檢驗462千元,較上年度 + 增列設施及機械設備養護費等55千元。 +2.農業經營輔導經費1,371千元,較上年度 + 增列辦理輔導農業產銷團體企業化經營及 + 推動地方產業發展等經費538千元。 +3.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫總經 + 費30,000千元,分年辦理,本年度編列第 + 1年經費10,000千元。" +2019,5651169000,420000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.16.4.1, +2019,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.16.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251171000,94454000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農園作物經費35,894千元,較上年度增列 + 辦理建構符合國際驗證標準木瓜與蓮霧綠 + 色生產關鍵��術套裝應用等經費7,660千 + 元。 +2.作物環境經費17,747千元,較上年度增列 + 辦理高品質沼液液肥之開發等經費2,283 + 千元。 +3.農業推廣經費1,232千元,較上年度減列 + 辦理高雄區食農教育推廣策略研究等經費 + 61千元。 +4.旗南作物經費34,479千元,較上年度增列 + 辦理建構外銷冷凍蔬菜生產關鍵技術等經 + 費7,819千元。 +5.澎湖作物經費5,102千元,較上年度減列 + 辦理瓜類作物農業設施及環境監測監控系 + 統之開發等經費2,823千元。" +2019,5651170100,119349000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,18.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費98,505千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費2,998千元。 +2.基本行政工作維持費20,844千元,較上年 + 度減列汰換空調系統等經費958千元。" +2019,5651170200,11194000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業經營輔導經費1,516千元,較上年度 + 減列辦理農業產業整合計畫等經費306千 + 元。 +2.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫總經 + 費30,000千元,分年辦理,本年度編列第 + 1年經費9,678千元。" +2019,5651179000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.17.4.1, +2019,5651179800,100000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.17.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251181000,82411000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費21,688千元,較上年度 + 減列辦理利用快速分子標誌平臺進行番茄 + 抗黃化捲葉病毒育種之研究等經費3,341 + 千元。 +2.作物環境研究經費35,923千元,較上年度 + 增列辦理花宜地區示範場域建置與推動研 + 究等經費5,717千元。 +3.農業推廣研究經費2,201千元,較上年度 + 減列辦理有機村推動食農教育對有機產品 + 認知、消費行為影響之研究等經費1,187 + 千元。 +4.分場農業試驗研究經費22,599千元,較上 + 年度增列辦理食用花卉栽培技術改進研究 + 等經費1,539千元。" +2019,5651180100,90213000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,18.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費81,547千元,較上年度減列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費2,258 + 千元。 +2.基本行政工作維持費8,666千元,較上年 + 度減列辦理有機農業研究示範田區綠能系 + 統興建一期工程等經費150千元。" +2019,5651180200,61635000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業經營輔導經費252千元,與上年度同 + 。 +2.花東地區有機農業發展計畫總經費125,00 + 0千元,分4年辦理,106至107年度已編列 + 23,395千元,本年度續編第3年經費43,73 + 5千元,較上年度增列39,354千元。 +3.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費63 + ,250千元,分年辦理,107年度已編列9,0 + 38千元,本年度續編第2年經費17,648千 + 元,較上年度增列8,610千元。" +2019,5651189000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.18.4.1, +2019,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.18.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251191000,52960000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費19,876千元,較上年度 + 增列辦理金針菜臺東7號無硫乾製品加工 + 技術研究等經費1,323千元。 +2.作物環境研究經費25,275千元,較上年度 + 增列辦理循環農業示範場域建置與推動研 + 究等經費11,361千元。 +3.農業推廣研究經費1,162千元,較上年度 + 增列辦理有機農業類訓練成效評估與從農 + 分析研究等經費115千元。 +4.果園管理研究經費6,647千元,較上年度 + 增列辦理番荔枝友善耕作栽培技術研究等 + 經費2,499千元。" +2019,5651190100,90418000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,18.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費76,068千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費2,156千元。 +2.基本行政工作維持費10,834千元,較上年 + 度增列購置斑鳩分場袋地等經費2,774千 + 元。 +3.公有���險建築補強重建計畫3,516千元, + 較上年度增列辦理行政大樓耐震補強工程 + 等經費2,916千元。" +2019,5651190200,14853000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農藥委託田間試驗經費32千元,與上年度 + 同。 +2.花東地區有機農業發展計畫總經費28,921 + 千元,分年辦理,105至107年度已編列23 + ,921千元,本年度續編5,000千元,較上 + 年度增列752千元。 +3.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫總經 + 費30,000千元,分年辦理,本年度編列第 + 1年經費9,821千元。" +2019,5651199000,1080000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.19.4.1, +2019,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.19.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251201200,104281000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,18.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.漁業生產及管理自動化經費36,115千元, + 較上年度減列辦理智慧農業之漁產業技術 + 研發應用與產業推動等經費814千元。 +2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費12 + ,043千元,較上年度增列辦理適合冷排水 + 特性之物種生產模式及繁養殖技術開發等 + 經費120千元。 +3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費40 + ,353千元,較上年度減列辦理臺灣沿海場 + 域漁業活動調查暨放流後效益評估等經費 + 31,734千元。 +4.水產加工及品質安全檢測經費12,430千元 + ,較上年度增列辦理安全水產養殖管理技 + 術之開發與應用等經費5,979千元。 +5.漁業政策及制度研究經費1,630千元,較 + 上年度增列辦理養殖漁業產業結構調整策 + 略等經費11千元。 +6.國際漁業科技合作經費1,710千元,較上 + 年度增列參與國際漁業組織科學合作研究 + 計畫等經費148千元。" +2019,5651200100,351132000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,18.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費316,847千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費11,299千元。 +2.基本行政工作維持費34,285千元,較上年 + 度增列辦公廳舍整修維護等經費938千元 + 。" +2019,5651202000,2242610000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,18.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費47,878千元,較上年度增列 + 辦理主力漁家經濟調查等經費255千元。 +2.漁政管理經費68,710千元,較上年度減列 + 辦理船員網路申報系統建置等經費18,207 + 千元。 +3.養殖漁業管理經費152,795千元,較上年 + 度減列辦理漁民海上作業保險救助等經費 + 6,459千元。其中: + (1)農林畜水產品溯源安全管理及行銷輔 + 導計畫總經費92,305千元,分4年辦理 + ,105至107年度已編列73,375千元,本 + 年度續編最後1年經費18,930千元,較 + 上年度減列445千元。 + (2)新增新農業創新產業聚落提升計畫總 + 經費73,160千元,分年辦理,本年度編 + 列第1年經費14,900千元。 +4.遠洋漁業開發經費29,746千元,較上年度 + 減列辦理公務船年度定期養護等經費1,63 + 2千元。 +5.休漁獎勵經費208,324千元,與上年度同 + 。 +6.漁業電臺管理經費17,719千元,較上年度 + 減列辦理機房磁碟陣列及虛擬系統之異地 + 備援等經費443千元。 +7.漁業用油補貼經費1,320,134千元,較上 + 年度增列160,184千元。 +8.強化國際合作打擊非法漁業計畫總經費2, + 351,000千元,分5年辦理,105至107年度 + 已編列977,318千元,本年度續編第4年經 + 費397,304千元,較上年度減列8,689千元 + 。" +2019,5651203000,1498241000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,18.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.漁業多元化經營建設計畫(第五期)總經費 + 6,896,700千元,中央負擔4,196,100千元 + ,分4年辦理,106至107年度已編列2,005 + ,838千元,本年度續編第3年經費1,034,7 + 29千元,較上年度減列74,492千元。 +2.彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫總 + 經費1,394,690千元,中央負擔1,245,321 + 千元,分年辦理,105至107年度已編列56 + 6,009千元,本年度續編第4年經費369,56 + 9千元,較上年度增列258,989千元。 +3.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費192, + 000千元,分5年辦理,105至107年度已編 + 列54,737千元,本年度續編第4年經費7,7 + 57千元,較上年度減列243千元。 +4.國土生態保育綠色網絡���置計畫總經費89 + ,800千元,分年辦理,107年度已編列10, + 000千元,本年度續編第2年經費23,011千 + 元,較上年度增列13,011千元。 +5.新增漁業公務船汰建中長程計畫總經費1, + 306,879千元,分5年辦理,本年度編列第 + 1年經費63,175千元。" +2019,5651209000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.20.5.1, +2019,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,18.20.6,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251503000,288482000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,18.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫檢疫科技研發經費134,822千元,較 + 上年度增列辦理植物關鍵有害生物防疫技 + 術之開發與應用等經費1,916千元。 +2.全球衛生安全經費32,278千元,較上年度 + 減列辦理複合型動物防救災體系之研究等 + 經費537千元。 +3.推動農業生物經濟經費5,780千元,較上 + 年度減列辦理生物農藥田間應用開發友善 + 環境之防治技術等經費1,526千元。 +4.動物保健產業及安全防護創新開發經費10 + 8,259千元,較上年度減列辦理精進禽流 + 感防控體系等經費16,571千元。 +5.新增食品安全智慧先導防制經費7,343千 + 元。 +6.上年度辦理導入健康風險評估科技預算業 + 已編竣,所列17,911千元如數減列。" +2019,5651500100,701938000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,18.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費601,628千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費25,156千元。 +2.基本行政工作維持費100,310千元,較上 + 年度減列辦公室環境清潔及國內旅費等2, + 122千元。" +2019,5651501000,962703000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,18.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物防疫業務經費186,934千元,較上年 + 度減列辦理畜禽水產動物疾病防治等經費 + 3,347千元。其中: + (1)養豬產業振興發展計畫-撲滅口蹄疫總 + 經費100,000千元,分4年辦理,106至1 + 07年度已編列49,000千元,本年度續編 + 第3年經費24,000千元,與上年度同。 + (2)口蹄疫撲滅計畫總經費782,856千元, + 中央負擔752,760千元,分4年辦理,10 + 7年度已編列77,493千元,本年度續編 + 第2年經費77,493千元,與上年度同。 +2.動物檢疫業務經費29,186千元,較上年度 + 增列捐助相關國際組織等經費91千元。 +3.植物防疫業務經費121,813千元,較上年 + 度增列推動全國農業區荔枝椿象整合性防 + 治等經費54,234千元。 +4.植物檢疫業務經費52,421千元,較上年度 + 減列輸出入植物及其產品檢疫資料蒐集研 + 析等經費1,342千元。 +5.企劃業務經費21,236千元,較上年度減列 + 辦理動植物檢疫中心動物廄舍活化利用等 + 經費4,613千元。 +6.屠宰衛生檢查業務經費525,551千元,較 + 上年度增列畜禽屠宰衛生檢查實施計畫等 + 經費6,690千元。 +7.動植物防檢疫經費25,562千元,較上年度 + 減列國內旅費等131千元,其中新農業創 + 新產業聚落提升計畫總經費29,200千元, + 分年辦理,本年度編列第1年經費5,208千 + 元。" +2019,5651509000,1726000,交通及運輸設備,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.21.4.1, +2019,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,18.21.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251601000,408000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,18.22.1,"本年度預算數408千元,係辦理提升農業收 +益與穩定所得之政策研究經費,與上年度同 +。" +2019,5651600100,105789000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,18.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費96,062千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費3,088千元。 +2.基本行政工作維持費9,727千元,較上年 + 度增列一般事務費等121千元。" +2019,5651601000,49215000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,18.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業金融教育及資訊經費8,153千元,較 + 上年度減列建置試辦農業保險管理系統等 + 經費1,942千元。 +2.農業金融機構管理經費6,386千元,較上 + 年度增列辦理農業金融機構實地金融檢查 + 等經費468千元。 +3.農業融資及金融法令經費10,775千元,較 + 上年度增列辦理農���保險研析規劃與推廣 + 宣導及訓練等經費9,807千元。 +4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費23 + ,901千元,較上年度減列27,251千元。" +2019,5651609000,7692000,營建工程,農業委員會主管,農業金融局,一般建築及設備,農業支出,18.22.4.1, +2019,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,18.22.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5251701000,218541000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,18.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農糧作物產銷技術研發經費153,088千元 + ,較上年度減列辦理油料作物產銷加值鏈 + 計畫等經費6,463千元。 +2.作物環境科技研發經費32,932千元,較上 + 年度增列辦理農機研發成果調查及產業發 + 展策略分析等經費1,244千元。 +3.農產加工科技研發經費27,832千元,較上 + 年度減列辦理運用加工技術建構安全食品 + 產業加值鏈計畫等經費7,021千元。 +4.強化農業科技產學研合作研發經費4,689 + 千元,較上年度減列辦理國產雜糧應用於 + 麵製品及烘焙預拌粉開發等經費1,651千 + 元。" +2019,5651700100,754261000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,18.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費714,624千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費23,208千元。 +2.基本行政工作維持費39,637千元,較上年 + 度增列辦公廳舍修繕等經費12,801千元。" +2019,5651701000,1568911000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,18.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費59,604千元,較上年度減列 + 辦理推動產銷履歷計畫等經費75,854千元 + 。 +2.作物生產管理經費53,573千元,較上年度 + 減列辦理蕉苗四級繁苗驗證制度建置等經 + 費15,059千元。 +3.農業資材管理經費224,823千元,較上年 + 度減列發展有機農業等經費76,075千元, + 其中花東地區有機農業發展計畫總經費68 + 6,079千元,分6年辦理,105至107年度已 + 編列361,633千元,本年度續編第4年經費 + 68,742千元,較上年度減列56,901千元。 +4.運銷加工管理經費107,487千元,較上年 + 度減列辦理大型農產品物流中心計畫等經 + 費246,741千元。 +5.糧食產業管理經費75,615千元,較上年度 + 增列辦理水稻保險試辦計畫等經費42,547 + 千元。其中時空資訊雲落實智慧國土-農 + 業圖資建置服務計畫總經費160,000千元 + ,分5年辦理,105至107年度已編列43,09 + 4千元,本年度續編第4年經費7,760千元 + ,較上年度減列3,414千元。 +6.分署農糧管理計畫經費25,693千元,較上 + 年度減列國內旅費等2,342千元。 +7.臺中市翡翠區域農業加值推動計畫(含201 + 8臺中世界花卉博覽會推動計畫)總經費8, + 800,835千元,中央負擔4,335,751千元, + 分5年辦理,104至107年度已編列3,313,6 + 35千元,本年度續編最後1年經費1,022,1 + 16千元,較上年度減列610,711千元。" +2019,5651709000,4830000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.23.4.1, +2019,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,18.23.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5157011100,211602000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育,教育支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 + ,分4年辦理,106至107年度已編列1,925 + ,129千元,本年度續編第3年經費915,208 + 千元,分配本科目編列200千元,與上年 + 度同。 +2.辦理重點科別培育公費醫師制度計畫總經 + 費296,826千元,分5年辦理,105至107年 + 度已編列98,196千元,本年度續編第4年 + 經費70,000千元,較上年度增列14,110千 + 元。 +3.原住民族及離島地區醫事人員養成計畫第 + 四期總經費929,966千元,分5年辦理,10 + 6至107年度已編列132,810千元,本年度 + 續編第3年經費141,402千元,較上年度增 + 列74,997千元。 +4.上年度偏鄉護理菁英計畫預算業已編竣, + 所列51,310千元如數減列。" +2019,5257011700,736623000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,19.1.2.1, +2019,6157012000,28515000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,19.1.3.1, +2019,6257011000,1233753000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導辦理各項救助經費718,109千元,較 + 上年度減列補助地方政府新增之��收入戶 + 家庭生活、就學生活經費等94,370千元。 +2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費56 + ,757千元,較上年度增列7,335千元。 +3.辦理急難救助經費2,743千元,較上年度 + 減列發放急難救助金等556千元。 +4.小康計畫精神病患收治經費194,014千元 + ,較上年度增列辦理低收入戶精神病患公 + 費就養及醫療補助等經費29,493千元。 +5.強化社會安全網計畫總經費6,878,268千 + 元,公務預算負擔3,516,975千元,分3年 + 辦理,107年度已編列893,113千元,本年 + 度續編第2年經費864,941千元,分配本科 + 目編列262,130千元,較上年度減列16,81 + 5千元。" +2019,6357011000,143973000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,19.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃建立社會工作專業經費7,437千元, + 較上年度減列補助新北市設置627燒燙傷 + 專案管理中心等經費33,454千元。 +2.建立社會福利志願服務制度經費12,438千 + 元,較上年度增列辦理獎勵志願服務績優 + 團隊等經費1,912千元。 +3.推展社區發展經費17,108千元,較上年度 + 減列辦理績優社區表揚活動及社區發展研 + 習等經費409千元。 +4.公益勸募管理經費1,035千元,較上年度 + 減列辦理勸募團體募得款項稽核等經費13 + 千元。 +5.強化社會安全網計畫總經費6,878,268千 + 元,公務預算負擔3,516,975千元,分3年 + 辦理,107年度已編列893,113千元,本年 + 度續編第2年經費864,941千元,分配本科 + 目編列105,955千元,較上年度增列13,74 + 0千元。" +2019,6357012000,388448000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,19.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展性別暴力防治經費194,477千元,與 + 上年度同。 +2.推展兒少保護及處遇輔導經費6,928千元 + ,較上年度減列辦理兒童及少年保護與性 + 剝削防制等經費1,583千元。 +3.強化社會安全網計畫總經費6,878,268千 + 元,公務預算負擔3,516,975千元,分3年 + 辦理,107年度已編列893,113千元,本年 + 度續編第2年經費864,941千元,分配本科 + 目編列187,043千元,較上年度減列11,94 + 1千元。" +2019,6557010100,940489000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,19.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費806,163千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費51,718千元。 +2.基本行政工作維持費102,874千元,較上 + 年度增列辦理辦公及公共區域維護等經費 + 3,737千元。 +3.研發替代役經費31,452千元,較上年度減 + 列951千元,其中第八期醫療網計畫總經 + 費4,076,400千元,分4年辦理,106至107 + 年度已編列1,925,129千元,本年度續編 + 第3年經費915,208千元,分配本科目編列 + 9,542千元,與上年度同。" +2019,6557011000,572645000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,19.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫政法規與醫事人員及機構管理經費11,6 + 27千元,較上年度減列辦理醫療糾紛案件 + 處理等經費338千元。 +2.醫療業務督導管理經費11,998千元,較上 + 年度減列辦理醫院及實地評鑑審查等經費 + 2,099千元。 +3.替代役經費2,089千元,較上年度減列辦 + 理替代役專業訓練等經費372千元。 +4.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 + ,分4年辦理,106至107年度已編列1,925 + ,129千元,本年度續編第3年經費915,208 + 千元,分配本科目編列502,449千元,較 + 上年度減列19,949千元。 +5.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 + 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 + 年度已編列260,825千元,本年度續編第2 + 年經費274,540千元,分配本科目編列44, + 482千元,較上年度減列750千元。" +2019,6557011100,2018105000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,19.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.心理及口腔健康行政管理經費12,057千元 + ,較上年度減列辦理政策宣導等經費1,64 + 5千元。 +2.國民心理健康第二期計畫總經費5,017,61 + 0千元,公務預算負擔4,640,618千元,分 + 5年辦理,106至107年度已編列1,034,005 + 千元,本年度續編第3年經費507,878千元 + ,分配本科目編列507,858千元,較上年 + 度減列3,484千元。 +3.強化藥癮治療服務經費1,006,315千元, + 較上年度增列辦理戒毒成功專線業務等經 + 費122,771千元。 +4.強化社會安全網計畫總經費6,878,268千 + 元,公務預算負擔3,516,975千元,分3年 + 辦理,107年度已��列893,113千元,本年 + 度續編第2年經費864,941千元,分配本科 + 目編列97,209千元,較上年度增列18,179 + 千元。 +5.國民口腔健康促進計畫總經費4,108,800 + 千元,公務預算負擔2,568,800千元,分5 + 年辦理,106至107年度已編列712,000千 + 元,本年度續編第3年經費355,905千元, + 較上年度減列49千元。 +6.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 + 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 + 年度已編列260,825千元,本年度續編第2 + 年經費274,540千元,分配本科目編列38, + 761千元,較上年度減列1,050千元。" +2019,6557011200,368978000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,19.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.護理行政經費780千元,較上年度減列召 + 開護理人力諮詢委員會等經費62千元。 +2.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 + ,分4年辦理,106至107年度已編列1,925 + ,129千元,本年度續編第3年經費915,208 + 千元,分配本科目編列320,069千元,較 + 上年度減列9,269千元。 +3.加強原住民族及離島地區醫療保健服務經 + 費35,671千元,較上年度減列補助原住民 + 族地區原住民就醫及照護資源使用交通費 + 等6,295千元。 +4.推動身心障礙醫療復健網絡經費12,458千 + 元,較上年度減列捐助醫療復健輔具中心 + 等經費3,965千元。" +2019,6557011500,67576000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,19.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中醫規劃及管理經費22,240千元,較上年 + 度增列辦理中醫負責醫師訓練媒合暨診所 + 遴選計畫等經費2,042千元。 +2.中藥藥事規劃及中醫藥政策發展經費14,7 + 08千元,較上年度增列辦理進口中藥(材 + )抽查檢驗作業等經費4,369千元。 +3.中藥藥證規劃及管理經費7,498千元,較 + 上年度增列辦理中藥查驗登記資料審查作 + 業等經費659千元。 +4.中藥品質與產業提升經費16,009千元,較 + 上年度減列辦理中藥製造業品質及中藥商 + 產業輔導計畫等經費3,453千元。 +5.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 + 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 + 年度已編列260,825千元,本年度續編第2 + 年經費274,540千元,分配本科目編列7,1 + 21千元,較上年度減列103千元。" +2019,6557011600,80557000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,19.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃重要政策經費7,613千元,較上年度 + 減列辦理施政計畫先期審查作業等經費85 + 3千元。 +2.管制考核經費3,800千元,較上年度減列 + 辦理地方衛生機關綜合考評等經費295千 + 元。 +3.政策出版品推展經費4,787千元,較上年 + 度減列辦理衛生福利政策推展等經費632 + 千元。 +4.衛生教育模式之建立與推展經費5,698千 + 元,較上年度增列推動內部控制等經費29 + 6千元。 +5.衛生與社會福利統計及調查分析經費36,7 + 25千元,較上年度增列辦理衛生福利資料 + 科學中心硬體設備維護等經費2,384千元 + 。 +6.衛生福利人員訓練經費15,859千元,較上 + 年度減列辦理訓練大樓門窗及冷氣機汰換 + 等經費1,049千元。 +7.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 + ,分4年辦理,106至107年度已編列1,925 + ,129千元,本年度續編第3年經費915,208 + 千元,分配本科目編列6,075千元,較上 + 年度減列251千元。" +2019,6557011700,142534000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,19.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.參與多邊國際性組織活動經費7,633千元 + ,較上年度減列辦理國際經貿之衛生福利 + 相關研究及法律諮詢計畫等經費879千元 + 。 +2.雙邊國際衛生合作與交流經費4,573千元 + ,較上年度減列倉庫修繕等經費1,961千 + 元。 +3.區域性國際衛生合作交流經費4,136千元 + ,較上年度減列辦理亞太經濟合作(APEC + )衛生相關工作等經費1,790千元。 +4.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 + ,分4年辦理,106至107年度已編列1,925 + ,129千元,本年度續編第3年經費915,208 + 千元,分配本科目編列17,238千元,較上 + 年度減列673千元。 +5.新南向醫衛合作與產業鍵發展中長程計畫 + 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 + 年已編列260,825千元,本年度續編第2年 + 經費274,540千元,分配本科目編列108,9 + 54千元,較上年度減列9,043千元。" +2019,6557011800,83586000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,19.1.14,"���年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛福行政資訊服務經費16,139千元,較上 + 年度減列辦理衛福行政資訊系統維運等經 + 費3,101千元。 +2.基礎建設及網路服務經費39,262千元,較 + 上年度減列醫療資訊網數據專線通訊費等 + 7,205千元。 +3.公衛、醫療及社政資訊服務經費12,648千 + 元,較上年度減列辦理醫事憑證管理中心 + 維護等經費2,391千元。 +4.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 + ,分4年辦理,106至107年度已編列1,925 + ,129千元,本年度續編第3年經費915,208 + 千元,分配本科目編列15,537千元,較上 + 年度減列490千元。" +2019,6557011900,3728472000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,19.1.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫院營運輔導經費3,683,881千元,較上 + 年度減列補助所屬醫院營運所需人事費等 + 129,761千元。 +2.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 + ,分4年辦理,106至107年度已編列1,925 + ,129千元,本年度續編第3年經費915,208 + 千元,分配本科目編列33,091千元,較上 + 年度減列3,558千元。 +3.樂生園區整體發展計畫總經費1,073,334 + 千元,公務預算負擔1,030,334千元,分6 + 年辦理,106至107年度已編列218,634千 + 元,本年度續編第3年經費143,071千元, + 分配本科目編列11,500千元,較上年度減 + 列500千元。" +2019,6557018100,26009000,國立臺灣大學附設醫院作業基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,19.1.16.1, +2019,6557019000,33183000,營建工程,衛生福利部主管,衛生福利部,一般建築及設備,醫療保健支出,19.1.17.1, +2019,6557019800,14000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,19.1.18,仍照上年度預算數編列。 +2019,5257050400,314430000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技業務,科學支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫科技發展研究及科技管理經費122,17 + 3千元,較上年度減列辦理國際腸病毒防 + 疫策略研析等經費110千元。 +2.防疫雲2.0計畫經費13,882千元,較上年 + 度減列辦理法定傳染病管理系統功能增修 + 等經費900千元。 +3.傳染病快速檢驗試劑之研發及生物風險管 + 理系統經費9,126千元,較上年度減列購 + 置呼吸道病原體多重快速檢驗套組設備等 + 經費1,265千元。 +4.氣候變遷相關傳染病對國人健康及防疫影 + 響之評估經費2,857千元,較上年度減列 + 辦理臺灣病媒病毒傳染病之監測與特性分 + 析等經費2,020千元。 +5.防疫一體傳染病整合防治計畫經費67,699 + 千元,較上年度減列辦理沙門氏菌跨物種 + 感染流行病學研究等經費1,569千元。 +6.巨量資料於感染相關監測及防治策略之應 + 用計畫經費5,528千元,較上年度減列補 + 捐助醫療機構建立抗藥性相關監測資料自 + 動交換機制等經費1,982千元。 +7.新世代智慧防疫行動計畫經費75,165千元 + ,較上年度減列辦理物聯網應用影像辨識 + 系統分析人流口罩配戴率等經費9,299千 + 元。 +8.禽傳人之流感防控技術經費18,000千元, + 較上年度減列辦理人類禽流感病毒抗體血 + 清流行病學調查等經費1,716千元。" +2019,6557050100,1031018000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費976,207千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費47,936千元。 +2.基本行政工作維持費28,908千元,較上年 + 度減列購置溫濕度控制設備等經費403千 + 元。 +3.研發替代役經費25,903千元,較上年度減 + 列1,532千元,其中: + (1)強化邊境檢疫及境外防疫第一期計畫 + 總經費620,000千元,分5年辦理,107 + 年度已編列51,270千元,本年度續編第 + 2年經費47,221千元,分配本科目編列1 + ,500千元,較上年度減列194千元。 + (2)我國加入WHO2035消除結核第一期計畫 + 總經費18,390,319千元,分5年辦理,1 + 05至107年度已編列3,111,130千元,本 + 年度續編第4年經費1,009,258千元,分 + 配本科目編列600千元,與上年度同。 + (3)愛滋防治第六期五年計畫總經費12,50 + 4,544千元,分5年辦理,106至107年度 + 已編列3,011,646千元,本年度續編第3 + 年經費1,734,274千元,新增本科目編 + 列1,300千元。" +2019,6557050200,4252781000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,19.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.傳染病防治及應變規劃經費272,953千元 + ,較上年度減列購置伺服器及網路設備等 + 經費2,652千元。 +2.急性傳染病流行風險監控與管理第二期計 + 畫總經費3,911,999千元,公務預算負擔2 + 99,992千元,分5年辦理,105至107年度 + 已編列243,982千元,本年度續編第4年經 + 費46,939千元,較上年度減列775千元。 +3.強化邊境檢疫及境外防疫第一期計畫總經 + 費620,000千元,分5年辦理,107年度已 + 編列51,270千元,本年度續編第2年經費4 + 7,221千元,分配本科目編列45,721千元 + ,較上年度減列3,855千元。 +4.愛滋防治第六期五年計畫總經費12,504,5 + 44千元,分5年辦理,106至107年度已編 + 列3,011,646千元,本年度續編第3年經費 + 1,734,274千元,分配本科目編列1,732,9 + 74千元,較上年度減列16,846千元。 +5.我國加入WHO2035消除結核第一期計畫總 + 經費18,390,319千元,分5年辦理,105至 + 107年度已編列3,111,130千元,本年度續 + 編第4年經費1,009,258千元,分配本科目 + 編列1,008,658千元,較上年度增列19,98 + 2千元。 +6.我國因應流感大流行準備第三期計畫總經 + 費2,234,475千元,分6年辦理,105至107 + 年度已編列1,081,175千元,本年度續編 + 第4年經費371,596千元,較上年度增列91 + ,306千元。 +7.新興傳染病風險監測與應變整備計畫總經 + 費661,340千元,分6年辦理,105至107年 + 度已編列16,630千元,本年度續編第4年 + 經費14,428千元,較上年度增列10,000千 + 元。 +8.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 + 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 + 年度已編列260,825千元,本年度續編第2 + 年經費274,540千元,分配本科目編列29, + 352千元,較上年度減列70千元。 +9.新增補助疫苗基金購置疫苗及辦理預防接 + 種工作經費730,160千元。 +10.上年度充實國家疫苗基金及促進國民免 + 疫力第二期計畫預算業已編竣,所列722, + 322千元如數減列。" +2019,6557058100,0,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,疾病管制署,非營業特種基金,醫療保健支出,19.2.4.1, +2019,6557059000,0,營建工程,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,19.2.5.1, +2019,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,19.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2019,5257150300,563333000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技業務,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.確保衛生安全環境整合型計畫經費205,75 + 9千元,較上年度增列辦理建構全民食品 + 安全消費正確知能研究與推動等經費75,2 + 54千元。 +2.管制藥品及藥物濫用防制研究經費16,187 + 千元,較上年度增列辦理新興影響精神物 + 質濫用情形研究等經費4,593千元。 +3.精進我國食品安全科技研究經費103,658 + 千元,較上年度減列辦理食品危害物調查 + 研究等經費113,342千元。 +4.生醫研發加值暨產業鏈結推升計畫經費48 + ,073千元,較上年度增列國際醫藥法規協 + 和環境建置等經費1,213千元。 +5.健康醫藥生技發展計畫經費95,505千元, + 較上年度減列辦理國際醫藥品經貿與法規 + 議題研究等經費20,418千元。 +6.食品安全巨量資料系統建置計畫經費53,9 + 25千元,較上年度減列辦理食品巨量資料 + 分析等經費1,864千元。 +7.藥物濫用資料分析及應用經費3,678千元 + ,較上年度減列辦理藥物濫用巨量資料與 + 社福資訊整合研究等經費1,512千元。 +8.新增銀髮智慧科技服務創新研究經費36,5 + 48千元。 +9.上年度建構安全的食品體系:供應鏈透明 + 化預算業已編竣,所列23,186千元如數減 + 列。" +2019,6557150100,767242000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費677,406千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費17,358千元。 +2.基本行政工作維持費29,817千元,較上年 + 度減列進用保全、清潔、文書、派遣人力 + 等經費3,364千元。 +3.研發替代役經費60,019千元,較上年度減 + 列5,449千元,其中藥健康-精進藥物全 + 生命週期管理計畫總經費719,579千元, + 分4年辦理,106至107年度已編列278,053 + 千元,本年度續編第3年經費131,624千元 + ,分配本科目編列1,822千元,較上年度 + 增列195千元。" +2019,6557150200,756796000,食品管理工作,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,19.3.3.1, +2019,6557159800,28000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,19.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2019,5257250300,203887000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,��技業務,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.永續提供高品質醫療服務經費59,146千元 + ,較上年度減列辦理持續優化健保給付機 + 制及提升精準醫療運用計畫等經費7,264 + 千元。 +2.健康雲2.0-醫療雲經費37,454千元,較 + 上年度增列辦理推動健保資料加值運用計 + 畫等經費1,469千元。 +3.健康智慧行動躍升計畫總經費520,022千 + 元,分4年辦理,106至107年度已編列238 + ,223千元,本年度續編第3年經費108,477 + 千元,分配本科目編列107,287千元,較 + 上年度減列3,260千元。" +2019,6157250100,2997533000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,921,847千元,較上年度伸 + 算增列調整待遇等經費35,331千元。 +2.基本行政工作維持費73,096千元,較上年 + 度增列汰換冰水主機空調設備等經費2,40 + 5千元。 +3.研發替代役經費2,590千元,較上年度減 + 列2,330千元,其中健康智慧行動躍升計 + 畫總經費520,022千元,分4年辦理,106 + 至107年度已編列238,223千元,本年度續 + 編第3年經費108,477千元,分配本科目編 + 列1,190千元,較上年度減列1,510千元。" +2019,6157250200,2273489000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,19.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健保承保規劃及管理經費1,351,775千元 + ,較上年度減列補助第二、三類投保單位 + 辦理健保業務等經費40,556千元。 +2.健保財務收支管理及監控經費31,977千元 + ,較上年度減列郵局代收健保費及代付醫 + 療費用之手續費等815千元。 +3.醫務管理推動督導及醫療違規查處經費5, + 545千元,較上年度增列辦理總額及支付 + 標準共同擬訂業務專家會議等經費200千 + 元。 +4.推動醫審及藥材作業經費117,281千元, + 較上年度增列辦理藥品特材給付專家會議 + 等經費298千元。 +5.健保資訊服務經費160,642千元,較上年 + 度減列辦理資訊設備維護及終端設備汰換 + 等經費13,446千元。 +6.健保政策規劃與推展經費20,043千元,較 + 上年度減列辦理全民健康保險新媒體營運 + 計畫等經費642千元。 +7.保費收繳及醫療費用核付作業經費580,33 + 3千元,較上年度減列4,417千元,包括: + (1)辦理保費收繳及醫療費用核付作業等 + 經費580,333千元,較上年度減列辦理 + 繳款單催繳函寄發等經費2,917千元。 + (2)上年度臺北業務組辦公房舍整修計畫 + 預算業已編竣,所列1,500千元如數減 + 列。 +8.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 + 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 + 年度已編列260,825千元,本年度續編第2 + 年經費274,540千元,新增本科目編列5,8 + 93千元。" +2019,6157259000,28122000,營建工程,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,19.4.4.1, +2019,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5257301800,160257000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技業務,科學支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.全人健康促進科技政策研究經費107,508 + 千元,較上年度增列辦理透過非傳染性疾 + 病資料調查與分析建立個人化預防保健服 + 務等經費11,196千元。 +2.高齡健康飲食及營養監測分析研究經費10 + ,488千元,較上年度減列辦理發展本土社 + 區營養風險篩檢工具研究計畫等經費4,38 + 8千元。 +3.保健雲計畫經費5,419千元,較上年度減 + 列辦理保健雲系統功能擴充等經費114千 + 元。 +4.建構智慧健康生活圈經費32,718千元,較 + 上年度減列辦理建置智慧健康城市計畫等 + 經費11,458千元。 +5.新增精進臺灣環境健康計畫經費4,124千 + 元。 +6.上年度活躍老化研究及決策支援系統預算 + 業已編竣,所列49,894千元如數減列。" +2019,6557300100,323156000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費257,130千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費2,701千元。 +2.基本行政工作維持費57,884千元,較上年 + 度減列辦理臺中資訊機房整併及節能冷熱 + 通道建置等經費6,884千元。 +3.研發替代役經費8,142千元,較上年度增 + 列488千元。" +2019,6557301000,1520883000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,19.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國民健康數據發布經��1,384千元,較上 + 年度減列蒐集各項國民健康監測指標資料 + 等經費244千元。 +2.成人及中老年保健經費728,372千元,較 + 上年度減列辦理成人預防保健服務業務等 + 經費81,750千元。 +3.健康促進宣導與衛生人員訓練經費3,435 + 千元,較上年度減列發放健康傳播相關獎 + 勵金等經費606千元。 +4.油症患者健康照護經費14,634千元,較上 + 年度減列補助油症患者健康照護服務等經 + 費5,882千元。 +5.企劃綜合經費16,632千元,較上年度減列 + 辦理國際合作相關交流及會議等經費826 + 千元。 +6.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 + ,分4年辦理,106至107年度已編列1,925 + ,129千元,本年度續編第3年經費915,208 + 千元,分配本科目編列2,678千元,較上 + 年度減列35千元。 +7.我國少子女化對策計畫-友善生養的健康 + 措施總經費8,254,000千元,公務預算負 + 擔5,391,000千元,分5年辦理,107年度 + 已編列830,688千元,本年度續編第2年經 + 費747,212千元,較上年度減列83,476千 + 元。 +8.新增兒童及青少年健康保健計畫經費6,53 + 6千元。 +9.上年度婦幼及生育保健-懷孕婦女營養狀 + 況追蹤調查計畫預算業已編竣,所列5,53 + 3千元如數減列。" +2019,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,19.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5257351100,19612000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.強化全國身心障礙福利資訊整合平臺功能 + 計畫經費3,791千元,較上年度增列辦理 + 全國身心障礙福利資訊整合平臺系統維護 + 及資料蒐集等經費89千元。 +2.社會福利科技發展與績效管理經費7,024 + 千元,較上年度增列辦理社會福利資訊管 + 理相關系統開發等經費2,520千元。 +3.智慧福利服務躍升計畫總經費468,880千 + 元,分4年辦理,106至107年度已編列147 + ,062千元,本年度續編第3年經費113,607 + 千元,分配本科目編列970千元,較上年 + 度減列1,903千元。 +4.輔具補助方式多元化與相關資源整合實施 + 計畫經費3,062千元,較上年度減列辦理 + 輔具補助相關數據分析研究等經費509千 + 元。 +5.健康福利e點通經費4,765千元,較上年 + 度減列建置全國福利決策資源整合平臺及 + 系統開發等經費1,245千元。 +6.上年度托育資源中心執行效益與幼兒照顧 + 津貼政策評估研究預算業已編竣,所列5, + 199千元如數減列。" +2019,6157351200,4899794000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中重度身心障礙者參加全民健康保險保險 + 費補助經費3,386,723千元,較上年度增 + 列72,317千元。 +2.七十歲以上中低收入老人參加全民健康保 + 險保險費補助經費592,236千元,較上年 + 度減列23,482千元。 +3.中低收入戶兒童及少年參加全民健康保險 + 保險費補助經費920,835千元,較上年度 + 減列20,643千元。" +2019,6357350100,150482000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,19.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費122,947千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費1,736千元。 +2.基本行政工作維持費27,535千元,較上年 + 度減列辦理資訊機房與基本行政系統維護 + 等經費3,160千元。" +2019,6357351300,17413309000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,19.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展社會福利綜合企劃及婦女福利服務經 + 費1,396,021千元,較上年度減列公益彩 + 券回饋金補助社會福利基金等經費33,793 + 千元。 +2.推展老人福利服務經費295,267千元,較 + 上年度減列辦理老人福利服務滾動調查及 + 相關資料蒐集等經費3,231千元。 +3.推展身心障礙者福利服務經費2,494,101 + 千元,較上年度增列補助地方政府辦理中 + 低收入身心障礙者生活、日間與住宿式照 + 顧及輔具購置等經費38,462千元。 +4.推展兒童及少年福利服務經費2,321,307 + 千元,較上年度增列辦理3歲以下兒童醫 + 療濟助等經費277,455千元。 +5.推展家庭支持服務經費262,048千元,較 + 上年度減列辦理高風險家庭處遇服務等經 + 費11,451千元。 +6.中低收入老人補助裝置假牙實施計畫總經 + 費1,724,128千元,分12年辦理,98至107 + 年度已編列1,475,441千元,本年度續編 + 第11年經費112,997千元,較上年度增列1 + 2,488千元。 +7.我國少子女化對策計畫經費10,318,964千 + 元,較上年度增列3,940,733千元,包括 + : + (1)我國少子女化對策計畫–0至2歲嬰幼 + 兒照顧總經費63,085,000千元,中央公 + 務預算負擔52,532,000千元,分5年辦 + 理,107年度已編列6,313,901千元,本 + 年度續編第2年經費10,255,870千元, + 較上年度增列3,941,969千元。 + (2)我國少子女化對策計畫–特殊需求兒 + 少的支持服務之發展遲緩兒童早期療育 + 服務總經費2,444,000千元,中央公務 + 預算負擔216,000千元,分5年辦理,10 + 7年度已編列64,330千元,本年度續編 + 第2年經費63,094千元,較上年度減列1 + ,236千元。 +8.強化社會安全網計畫總經費6,878,268千 + 元,公務預算負擔3,516,975千元,分3年 + 辦理,107年度已編列893,113千元,本年 + 度續編第2年經費864,941千元,分配本科 + 目編列212,604千元,較上年度減列31,33 + 5千元。" +2019,6357358100,152000000,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,社會及家庭署,非營業特種基金,福利服務支出,19.6.5.1, +2019,6357359800,1228000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,19.6.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2019,5257451000,16241000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技業務,科學支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中藥品質科學研究方法之開發經費6,856 + 千元,較上年度減列購置研究耗材等經費 + 2,479千元。 +2.強化本土中草藥之開發與應用之研究經費 + 1,912千元,較上年度減列購置研究耗材 + 等經費945千元。 +3.新增中醫藥健康促進研究與臨床效益評估 + 經費4,610千元。 +4.新增中藥在照護神經系統功能退化症之整 + 合研究經費2,863千元。 +5.上年度中醫藥臨床療效評估與預防醫學研 + 究預算業已編竣,所列3,646千元如數減 + 列。 +6.上年度中藥複方用於改善代謝症候群及老 + 化等相關疾病之創新研究與應用預算業已 + 編竣,所列3,365千元如數減列。 +7.上年度中西醫藥合併使用之臨床效益及影 + 響因子評估預算業已編竣,所列2,102千 + 元如數減列。" +2019,6557450100,96864000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費66,263千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費2,253千元。 +2.基本行政工作維持費27,308千元,較上年 + 度增列汰換大樓中央空調冰水主機等經費 + 7,239千元。 +3.資訊維運管理經費3,258千元,較上年度 + 增列進用臨時人員等經費473千元。 +4.研發替代役經費35千元,較上年度減列33 + 3千元。" +2019,6557452000,45153000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,19.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物研究與實驗經費21,550千元,較上年 + 度減列進用派遣人員等經費323千元。 +2.解說教育與推廣經費2,383千元,較上年 + 度減列購置解說牌等經費24千元。 +3.專著及提要編印經費1,274千元,較上年 + 度減列購置文具、紙張等經費13千元。 +4.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 + 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 + 年度已編列260,825千元,本年度續編第2 + 年經費274,540千元,新增本科目編列19, + 946千元。 +5.上年度中醫學研究預算業已編竣,所列50 + 0千元如數減列。" +2019,6557459800,6000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,19.7.4,本年度預算數較上年度減列如列數。    +2019,5260011700,54080000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數54,080千元,係委託辦理環境 +科學及技術研究經費,較上年度減列細懸浮 +微粒污染源鑑認研究等經費15,086千元。" +2019,7160010100,821301000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費765,806千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費24,283千元。 +2.基本行政工作維持35,152千元,較上年度 + 增列會議室空氣品質設備購置等經費4,87 + 6千元。 +3.統計業務2,258千元,與上年度同。 +4.環境管理行政工作維持9,939千元,較上 + 年度減列設施及機械設備養護費等22千元 + 。 +5.環保督察行政工作維持8,146千元,較上 + 年度減列退休職人員年終慰問金105千元 + 。" +2019,7160011000,42903000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,20.1.3.1, +2019,7160011100,8907000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.空氣品質管理策略規劃及推動207千元, + 較上年度減列空氣污染防制相關法規研修 + 等經費18千元。 +2.固定空氣污染源管制55千元,較上年度減 + 列參與空氣污染防制暨細顆粒物治理技術 + 研討會等經費75千元。 +3.交通工具空氣污染防制112千元,較上年 + 度增列參與移動污染源管制與低污染車輛 + 發展策略技術會議等經費57千元。 +4.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制8, + 533千元,較上年度減列機動車輛噪音審 + 驗計畫等經費257千元。" +2019,7160011200,47265000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,20.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.水質保護政策及水體品質規劃管理1,612 + 千元,與上年度同。其中水體環境水質改 + 善及經營管理計畫總經費4,785,611千元 + ,分8年辦理,101至107年度已編列4,227 + ,818千元,本年度續編最後1年經費557,7 + 93千元,本科目編列573千元,較上年度 + 增列122千元。 +2.土壤及地下水污染法規檢討及預防708千 + 元,與上年度同。 +3.湖泊水庫及河川污染防治24,028千元,較 + 上年度減列河川污染整治宣導手冊印製等 + 經費661千元。其中水體環境水質改善及 + 經營管理計畫總經費4,785,611千元,分8 + 年辦理,101至107年度已編列4,227,818 + 千元,本年度續編最後1年經費557,793千 + 元,本科目編列18,880千元,較上年度減 + 列330千元。 +4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理13,282 + 千元,較上年度減列研析事業放流水管制 + 作法等經費2,573千元。其中水體環境水 + 質改善及經營管理計畫總經費4,785,611 + 千元,分8年辦理,101至107年度已編列4 + ,227,818千元,本年度續編最後1年經費5 + 57,793千元,本科目編列6,642千元,較 + 上年度減列1,238千元。 +5.工業區下水道及生活污水管制7,635千元 + ,較上年度減列污水下水道系統管制等經 + 費248千元。其中水體環境水質改善及經 + 營管理計畫總經費4,785,611千元,分8年 + 辦理,101至107年度已編列4,227,818千 + 元,本年度續編最後1年經費557,793千元 + ,本科目編列4,920千元,較上年度增列5 + 5千元。" +2019,7160011300,149301000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,20.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄9,415千 + 元,較上年度增列辦理一般廢棄物零廢棄 + 政策規劃及法規研修等經費556千元。 +2.事業廢棄物管理46,659千元,較上年度減 + 列推動共通性事業廢棄物再利用政策等經 + 費12,789千元。 +3.資源循環再利用93,227千元,較上年度增 + 列34,232千元,包括: + (1)辦理廢棄物再利用推廣及制訂施工規 + 範等經費25,700千元,較上年度增列6, + 589千元。 + (2)一般廢棄物減量及資源循環推動計畫 + 總經費1,591,000千元,分5年辦理,10 + 7年度已編列151,125千元,本年度續編 + 第2年經費216,876千元,本科目編列67 + ,527千元,較上年度增列27,643千元。" +2019,7160011400,103440000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生管理,環境保護支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共環境衛生管理67,985千元,較上年度 + 增列25,668千元,包括: + (1)督導地方政府加強環境清潔改善工作 + 等經費22,642千元,較上年度增列27千 + 元。 + (2)新增優質公廁及美質環境推動計畫總 + 經費6,250,000千元,分6年辦理,本年 + 度編列第1年經費532,585千元,本科目 + 編列45,343千元。 + (3)上年度建構寧適家園計畫預算業已編 + 竣,所列19,702千元如數減列。 +2.飲用水管理10,528千元,較上年度增列辦 + 理飲用水安全推廣活動等經費1,800千元 + 。 +3.溫室氣體減緩策略規劃及推動24,927千元 + ,較上年度減列委託辦理溫室氣體自願減 + 量獎勵機制研究等經費1,000千元。" +2019,7160011500,26492000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,20.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要施政計畫追蹤管制考核4,295千元, + 較上年度增列辦理績效管理制度整合提升 + 工作等經費2,780千元。 +2.推廣環保產品及綠色消費計畫12,733千元 + ,較上年度增列輔導重點製造業及服務業 + 者申請環保標章等經費2,435千元。 +3.環工技師簽證案件查核管理與陳情管制4, + 064千元,較上年度增列評鑑績優環保產 + 業等經費823千元。 +4.公害糾紛處理與鑑定4,391千元,較上年 + 度增列研議修正公害糾紛處理法相關規範 + 等經費960千元。 +5.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決1,009 + 千元,與上年度同。" +2019,7160011600,143450000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,20.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環境監測規劃管理與品質保證54,340千元 + ,較上年度減列4,143千元,包括: + (1)辦理監測規劃業務、水質監測數據管 + 理8,631千元,較上年度增列辦理全國 + 水質監測與操作維護等經費2,936千元 + 。 + (2)水體環境水質改善及經營管理計畫總 + 經費4,785,611千元,分8年辦理,101 + 至107年度已編列4,227,818千元,本年 + 度續編最後1年經費557,793千元,本科 + 目編列45,709千元,較上年度減列7,07 + 9千元。 +2.空氣品質監測規劃與測站管理1,126千元 + ,較上年度減列119,283千元,包括: + (1)健全全國空氣品質監測站管理與國際 + 接軌等業務1,126千元,較上年度減列 + 空氣品質監測站維運等經費126千元。 + (2)上年度新世代環境品質監測及檢測發 + 展計畫預算業已編竣,所列119,157千 + 元如數減列。 +3.規劃設計環境保護資訊系統50,991千元, + 較上年度減列135千元,包括: + (1)內部資源整合系統開發及參與國際會 + 議等經費3,827千元,較上年度減列辦 + 理業務系統功能更新等經費472千元。 + (2)時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費9 + 9,000千元,分5年辦理,105至107年度 + 已編列29,000千元,本年度續編第4年 + 經費17,164千元,較上年度增列1,164 + 千元。 + (3)第五階段電子化政府計畫之環境資源 + 資料庫整合計畫總經費154,610千元, + 分4年辦理,106至107年度已編列67,27 + 7千元,本年度續編第3年經費30,000千 + 元,較上年度減列827千元。 +4.操作及維護環境保護資訊系統36,993千元 + ,較上年度增列網站資訊系統維運及功能 + 提升等經費5,708千元。" +2019,7160018800,106432000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,20.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動環境執法及策略12,655千元,較上年 + 度增列辦理臺美環保技術合作協定研習等 + 經費411千元。 +2.推動區域環境保護工作55,013千元,較上 + 年度增列6,822千元,包括: + (1)辦理全國各級環保報案中心公害陳情 + 系統維護管理及推動區域環境保謢工作 + 26,008千元,較上年度減列清潔人員慰 + 問品等經費5,580千元。 + (2)提升天然災害廢棄物應變處理能量設 + 施計畫總經費971,700千元,分6年辦理 + ,105至107年度已編列379,303千元, + 本年度續編第4年經費128,500千元,本 + 科目編列9,900千元,較上年度增列986 + 千元。 + (3)多元化垃圾處理計畫總經費7,952,000 + 千元,分6年辦理,106至107年度已編 + 列202,689千元,本年度續編第3年經費 + 649,204千元,本科目編列19,105千元 + ,較上年度增列11,416千元。 +3.執行環保稽查督察管制工作38,764千元, + 較上年度增列汰換稽查車6輛及檢測儀器 + 等設備11,907千元。" +2019,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,20.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2019,5260031100,4800000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,科技發展,科學支出,20.2.1,"本年度預算數4,800千元,係委託辦理建立 +臺灣環境衛生病媒害蟲監測及防治技術計畫 +經費,較上年度增列120千元。" +2019,7160030100,149535000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,一般行政,環境保護支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費80,116千元,較上年度核實減 + 列人事費2,231千元。 +2.基本行政工作維持費69,419千元,較上年 + 度增列聘用化學物質管理人力等經費3,00 + 0千元。" +2019,7160031000,24206000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,綜合企劃,環境保護支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合計畫策劃10,000千元,較上年度增列 + 辦理研擬國家化學物質管理行動方案等經 + 費1,021千元。 +2.毒物及化學物質科學研究11,400千元,較 + 上年度增列辦理化學物質風險管理模式評 + 估等經費2,772千元。 +3.計畫追蹤管制與考核2,806千元,較上年 + 度減列重要施政計畫管考作業等經費2,10 + 9千元。" +2019,7160031100,94810000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,毒物及化學物質評估與管理,環境保護支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與��年度之比較如下: +1.化學物質登錄審查32,077千元,較上年度 + 減列10,254千元,包括: + (1)辦理化學物質登錄相關法規研修作業 + 等經費5,215千元,較上年度減列既有 + 化學物質登錄管理系統維護及相關法規 + 研修等經費8,466千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,043,154千 + 元,分6年辦理,103至107年度已編列2 + ,653,312千元,本年度續編最後1年經 + 費389,842千元,本科目編列26,862千 + 元,較上年度減列1,788千元。 +2.毒性化學物質評估及管理45,800千元,較 + 上年度減列120千元,包括: + (1)辦理毒性化學物質許可、登記、核可 + 申報等管理制度作業等經費16,512千元 + ,較上年度增列列管毒物及化學物質輸 + 入管制作業等經費2,909千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,043,154千 + 元,分6年辦理,103至107年度已編列2 + ,653,312千元,本年度續編最後1年經 + 費389,842千元,本科目編列29,288千 + 元,較上年度減列3,029千元。 +3.環境用藥管理16,933千元,較上年度增列 + 62千元,包括: + (1)推動環境用藥許可、申報、查核及管 + 理措施等經費6,503千元,較上年度增 + 列化學物質流向監控等經費752千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,043,154千 + 元,分6年辦理,103至107年度已編列2 + ,653,312千元,本年度續編最後1年經 + 費389,842千元,本科目編列10,430千 + 元,較上年度減列690千元。" +2019,7160031200,394559000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,毒性化學物質危害防制,環境保護支出,20.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.毒性化學物質災害預防整備20,834千元, + 較上年度減列51千元,包括: + (1)辦理毒性化學物質中央災害防救應變 + 等經費8,021千元,較上年度減列考察 + 英國國家化學應變中心等經費51千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,043,154千 + 元,分6年辦理,103至107年度已編列2 + ,653,312千元,本年度續編最後1年經 + 費389,842千元,本科目編列12,813千 + 元,與上年度同。 +2.毒性化學物質危害諮詢與監控146,026千 + 元,較上年度減列40,558千元,包括: + (1)建立毒性化學物質即時追蹤監控機制 + 及協助地方政府辦理災害防救業務等經 + 費7,034千元,較上年度減列運送毒性 + 化學物質車輛監控系統維運等經費325 + 千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,043,154千 + 元,分6年辦理,103至107年度已編列2 + ,653,312千元,本年度續編最後1年經 + 費389,842千元,本科目編列138,992千 + 元,較上年度減列40,233千元。 +3.毒性化學物質事故技術開發與訓練227,69 + 9千元,較上年度增列74,979千元,包括 + : + (1)毒性化學物質災害防救相關技術研發 + 及訂定人員訓練認證等經費4,330千元 + ,較上年度減列製作毒性化學物質事故 + 處理人員訓練教材等經費1,650千元。 + (2)建構寧適家園計畫總經費3,043,154千 + 元,分6年辦理,103至107年度已編列2 + ,653,312千元,本年度續編最後1年經 + 費389,842千元,本科目編列153,700千 + 元,較上年度增列6,960千元。 + (3)新增建置毒化災訓練設施及資材調度 + 中心計畫總經費367,000千元,分年辦 + 理,本年度編列第1年經費69,669千元 + 。" +2019,7160031300,51964000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,化學物質查核及資訊,環境保護支出,20.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.化學物質資訊整合規劃建置25,429千元, + 較上年度減列辦理化學物質資訊系統更新 + 維護等經費2,088千元。 +2.化學物質資料勾稽檢查8,835千元,較上 + 年度增列運用物聯網等經費3,435千元。 +3.資訊系統運作及維護17,700千元,較上年 + 度增列共構機房軟硬體系統維護擴充等經 + 費777千元。" +2019,7160039800,500000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,第一預備金,環境保護支出,20.2.7,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2019,5260101100,37338000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,20.3.1,"本年度預算數37,338千元,係辦理環境檢驗 +科技研究發展經費,較上年度增列工業區污 +染源鑑識追溯研究等經費6,333千元。" +2019,7160100100,142949000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持132,239千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費600千元。 +2.基本行政工作維持10,710千元,較上年度 + 增列環檢大樓園區道路及水電管路維修等 + 經費1,550千元。" +2019,7160101000,9468000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,20.3.3.1, +2019,7160109800,200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,7160200100,50517000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費42,464千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費8,053千元,較上年 + 度增列餐廳、圖書室及學員文康室整修維 + 護等經費874千元。" +2019,7160201000,17049000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環保專業訓練經費6,950千元,較上年度 + 增列環保專業訓練器材、教具租用及講座 + 交通費等176千元。 +2.環保證照訓練及證書核發管理經費7,097 + 千元,較上年度增列專責及技術人員諮詢 + 交流服務等經費3,200千元。 +3.綜合企劃經費3,002千元,較上年度減列 + 數位教材與電子報編製等經費820千元。" +2019,7160209800,100000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,20.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,5361010100,552008000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費461,960千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 14,451千元。 +2.基本行政工作維持費90,048千元,較上年 + 度減列行政院中央聯合辦公大樓辦公室翻 + 修施工等經費2,458千元。" +2019,5361012000,230362000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化發展之評估與推動經費79,388千元, + 較上年度增列辦理文化政策規劃及研習等 + 經費15,903千元。 +2.文化活動資訊調查與統計經費42,875千元 + ,較上年度增列辦理文創產業趨勢分析、 + 研究及年報編印等經費7,843千元。 +3.辦理文化平權推廣經費9,315千元,較上 + 年度增列辦理文化平權、文化近用之推廣 + 活動等經費2,145千元。 +4.資訊系統維護暨安全管理經費61,560千元 + ,較上年度減列業務專題網站整併等經費 + 1,984千元。 +5.文化科技輔導推動專案計畫經費5,400千 + 元,較上年度增列文化科技推動計畫整體 + 諮詢、輔導及管考等經費1,000千元。 +6.跨虛實科技人文計算平台經費21,824千元 + ,較上年度減列應用軟體開發及購置資訊 + 設備等經費4,387千元。 +7.新增文化科技跨域研究經費10,000千元。" +2019,5361013000,1538794000,文化資源業務推動與輔導,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,21.1.3.1, +2019,5361014000,783046000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化創意產業推動與輔導經費247,761千 + 元,較上年度增列推動文化內容策進院籌 + 備業務及完善文化金融體系等經費36,141 + 千元。 +2.產業集聚效應推展經費80,801千元,較上 + 年度增列華山2.0─文化內容產業聚落發 + 展計畫等經費9,840千元。 +3.臺灣文化生活品牌國際化計畫─文創發展 + 經費29,302千元,與上年度同。 +4.空總文化實驗室第一期發展整體計畫(10 + 7-108年)總經費601,451千元,分年辦理 + ,107年度已編列282,961千元,本年度續 + 編305,182千元,較上年度增列22,221千 + 元。 +5.新增時尚跨界整合旗艦計畫經費120,000 + 千元。" +2019,5361015000,4037585000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,21.1.5.1, +2019,5361016000,925736000,人文文學及出版業務推展與輔導,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,21.1.6.1, +2019,5361017000,579589000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,21.1.7.1, +2019,5361017100,405372000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.全球布局策略推展計畫經費153,673千元 + ,較上年度增列促成國際組織來臺設點營 + 運及經營歐洲展演平臺等經費4,748千元 + 。 +2.國際及兩岸區域布局計畫經費251,699千 + 元,較上年度增列辦理臺歐創意平臺、國 + 外市場通路拓展及海外文化據點區域交流 + 等經費116,752千元。" +2019,5361017200,18861000,無細項,文化部主管,文化部,蒙藏文化中心業務,文化支出,21.1.9,"本年度預算數之內容與上��度之比較如下: +1.蒙古文化之規劃推動與發展經費7,322千 + 元,較上年度減列推動人才培育及人道援 + 助計畫等經費956千元。 +2.西藏文化之規劃推動與發展經費7,332千 + 元,較上年度減列辦理學術、文化交流及 + 西藏文化藝術節等經費937千元。 +3.發揮蒙藏文化社教典藏功能經費4,207千 + 元,較上年度減列編印與出版蒙藏文化書 + 籍及專業性展示館裝修工程等經費634千 + 元。" +2019,5361018100,274121000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,21.1.10.1, +2019,5361019000,800000,交通及運輸設備,文化部主管,文化部,一般建築及設備,文化支出,21.1.11.1, +2019,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,21.1.12,仍照上年度預算數編列。 +2019,5361100100,192051000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費155,915千元,較上年度增列 + 員額2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費10,011千元。 +2.基本行政工作維持費36,136千元,較上年 + 度增列汰換中央空調設備等經費6,331千 + 元。" +2019,5361100200,1218818000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化資產維護管理及再利用計畫經費257, + 954千元,較上年度增列辦理口述傳統與 + 傳統知識及實踐普查暨登錄工作推動等經 + 費169,393千元。 +2.歷史與文化資產維護發展第三期計畫─文 + 化資產多元永續發展計畫總經費3,672,12 + 5千元,中央負擔2,509,625千元,分年辦 + 理,105至107年度已編列1,992,339千元 + ,本年度續編499,627千元,本科目編列4 + 69,731千元,較上年度減列67,112千元。 +3.歷史與文化資產維護發展第三期計畫─古 + 物遺址及水下資產活化發展計畫總經費1, + 161,205千元,中央負擔836,919千元,分 + 年辦理,105至107年度已編列659,419千 + 元,本年度續編169,671千元,較上年度 + 減列43,816千元。 +4.歷史與文化資產維護發展第三期計畫─文 + 化資產跨域發展計畫總經費1,870,956千 + 元,中央負擔1,331,456千元,分年辦理 + ,105至107年度已編列1,037,956千元, + 本年度續編283,016千元,較上年度減列9 + 4,792千元。 +5.臺灣文化生活品牌國際化計畫經費28,446 + 千元,與上年度同。 +6.文化資產保存調查與智慧場域計畫經費10 + ,000千元,較上年度增列辦理立體模型建 + 置業務等經費3,000千元。" +2019,5361109000,1590000,交通及運輸設備,文化部主管,文化資產局,一般建築及設備,文化支出,21.2.3.1, +2019,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,21.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5361200100,100243000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費86,929千元,較上年度伸算增 + 列調整待遇等經費1,702千元。 +2.基本行政工作維持費13,314千元,較上年 + 度減列大樓電梯更新維護等經費3,964千 + 元。" +2019,5361201000,606218000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.影視音產業發展中程計畫—電影產業發展 + 旗艦計畫總經費2,550,000千元,分年辦 + 理,104至107年度已編列1,704,953千元 + ,本年度續編502,096千元,較上年度增 + 列76,522千元。 +2.加強電影產業國際合作及推廣經費23,131 + 千元,與上年度同。 +3.電影事業管理與輔導經費9,991千元,較 + 上年度減列電影推廣活動等經費1,252千 + 元。 +4.國產紀錄片國際交流經費15,000千元,與 + 上年度同。 +5.推動電影產業應用數位特效加值內容經費 + 56,000千元,與上年度同。" +2019,5361201100,536640000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,21.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.影視音產業發展中程計畫—廣播電視內容 + 產業發展旗艦計畫總經費2,550,000千元 + ,分年辦理,104至107年度已編列1,332, + 759千元,本年度續編498,055千元,較上 + 年度增列86,798千元。 +2.鼓勵製作國產紀錄片計畫經費35,000千元 + ,與上年度同。 +3.廣播電視節目輔導與管理經費3,585千元 + ,較上年度減列辦理廣播電視節目輔導等 + 相關事務經費399千元。" +2019,5361201200,469441000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,21.3.4,"本年度預算數���內容與上年度之比較如下: +1.影視音產業發展中程計畫—流行音樂產業 + 發展旗艦計畫總經費2,500,000千元,分 + 年辦理,104至107年度已編列1,830,223 + 千元,本年度續編445,441千元,較上年 + 度增列18,199千元。 +2.推動流行音樂產業應用數位特效加值內容 + 經費24,000千元,與上年度同。" +2019,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,21.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5361300100,285902000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費257,857千元,較上年度伸算 + 增列調整待遇等經費7,174千元。 +2.基本行政工作維持費28,045千元,較上年 + 度減列館舍維運等經費186千元。" +2019,5361300200,521327000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.傳統藝術資料庫基礎維運與出版計畫經費 + 17,865千元,較上年度減列出版傳統藝術 + 期刊及其他出版品等經費3,193千元。 +2.傳統藝術展演交流與推廣計畫經費121,06 + 1千元,較上年度增列傳統戲曲接班人扶 + 植計畫等經費50,902千元。 +3.傳統藝術展示與營運計畫經費22,140千元 + ,較上年度減列文物典藏修護與管理等經 + 費2,526千元。 +4.臺灣音樂資源整合計畫經費34,509千元, + 較上年度減列辦理臺灣音樂研究典藏推廣 + 及傳藝金曲獎音樂會等經費4,009千元。 +5.京劇之展演與發展計畫經費39,598千元, + 較上年度減列京劇人才培育及國家團隊巡 + 演等經費4,007千元。 +6.豫劇之展演與發展計畫經費25,083千元, + 較上年度減列劇曲推廣演出等經費2,454 + 千元。 +7.臺灣國樂展演與發展計畫經費25,182千元 + ,較上年度增列辦理國外巡演等經費64千 + 元。 +8.跨藝匯流傳統入心跨域加值發展計畫總經 + 費2,691,556千元,公務預算負擔2,419,7 + 68千元,分6年辦理,104至107年度已編 + 列2,071,373千元,本年度續編第5年經費 + 229,889千元,較上年度減列339,947千元 + 。 +9.新增科技藝術創作展演平台計畫經費6,00 + 0千元。 +10.上年度臺灣科技融藝創新計畫預算業已 + 編竣,所列12,653千元如數減列。 +11.上年度藝術數位推廣計畫預算業已編竣 + ,所列10,350千元如數減列。 +12.上年度臺灣行卷─博物館示範計畫預算 + 本年度不再編列,所列7,500千元如數減 + 列。" +2019,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,21.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,5361400100,139886000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,21.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費105,935千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 2,280千元。 +2.基本行政工作維持費33,951千元,較上年 + 度增列館務營運用電及宿舍耐震補強等經 + 費8,006千元。" +2019,5361400200,325647000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,21.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.美術推展工作經費135,471千元,較上年 + 度增列辦理國際藝術展覽及藝術作品蒐藏 + 等經費11,635千元。 +2.臺灣文化生活品牌國際化計畫-藝術應用 + 發展經費13,630千元,與上年度同。 +3.國美躍昇-邁向國際級美術館建構計畫總 + 經費483,040千元,分3年辦理,107年度 + 已編列109,585千元,本年度續編第2年經 + 費167,553千元,較上年度增列57,968千 + 元。 +4.新增科技藝術共生計畫經費8,993千元。 +5.上年度臺灣科技融藝創新計畫預算業已編 + 竣,所列13,373千元如數減列。" +2019,5361400500,100637000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,21.5.3.1, +2019,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,21.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5361500100,118076000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,21.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費88,305千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費2, + 021千元。 +2.基本行政工作維持費29,771千元,與上年 + 度同。" +2019,5361500200,161309000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,21.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推廣工藝研究發展經費92,034千元,較上 + 年��增列辦理臺灣工藝之家產業提升與補 + 助等經費16,807千元。 +2.新增工藝培力地方創生計畫經費69,275千 + 元。 +3.上年度臺灣工藝生活品牌提升旗艦計畫預 + 算業已編竣,所列53,637千元如數減列。 +4.上年度臺灣行卷─博物館示範計畫預算本 + 年度不再編列,所列13,000千元如數減列 + 。" +2019,5361509000,0,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般建築及設備,文化支出,21.6.3,"上年度汰換首長專用車1輛預算業已編竣, +所列635千元如數減列。" +2019,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,21.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,5361600100,136260000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,21.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費59,345千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費2, + 239千元。 +2.基本行政工作維持費76,915千元,較上年 + 度增列館舍維運等經費234千元。" +2019,5361600200,182526000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,21.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.博物館業務之推展經費74,110千元,較上 + 年度增列珍貴藏品修復計畫等經費12,654 + 千元。 +2.歷史與文化資產維護發展第三期計畫-臺 + 灣博物館系統建置計畫總經費738,000千 + 元,中央負擔527,000千元,分年辦理,1 + 05至107年度已編列419,541千元,本年度 + 續編102,716千元,較上年度增列9,169千 + 元。 +3.古物新知-臺博館自然史藏品科技檢測研 + 究計畫經費5,700千元,較上年度增列藏 + 品基因檢測等經費300千元。 +4.上年度臺灣行卷-博物館示範計畫預算本 + 年度不再編列,所列30,000千元如數減列 + 。" +2019,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,21.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,5361700100,113210000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,21.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費73,234千元,較上年度增列員 + 額8人之人事費、員工薪俸晉級差額及伸 + 算調整待遇等經費10,481千元。 +2.基本行政工作維持費39,976千元,較上年 + 度增列館舍維運等經費2,225千元。" +2019,5361702000,159198000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,21.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.展示推廣教育活動業務經費14,969千元, + 較上年度減列展場設施維護及特展製作等 + 經費1,422千元。 +2.資訊管理經費843千元,較上年度減列通 + 訊及資訊維護等經費94千元。 +3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 + 費13,407千元,較上年度減列典藏文物保 + 存及修復等經費1,106千元。 +4.卑南遺址公園─基本行政工作維持經費16 + ,039千元,較上年度增列參加國際博物館 + 年會及辦公房舍修繕等經費430千元。 +5.工務機電管理業務經費14,552千元,較上 + 年度減列空調、機電設備之保養及維修等 + 經費1,617千元。 +6.公共服務活動之規劃及推動業務經費7,12 + 4千元,較上年度減列志工服務等經費792 + 千元。 +7.南科館─基本行政工作維持經費38,604千 + 元,較上年度增列教育推廣活動、展廳導 + 覽解說及維運等經費20,000千元。 +8.建構智慧型博物館計畫經費20,200千元, + 較上年度減列建置行動導覽系統及智慧文 + 物修復系統等經費4,324千元。 +9.新增世界南島文化在臺灣研發計畫經費33 + ,460千元。 +10.上年度臺灣行卷─博物館示範計畫預算 + 本年度不再編列,所列30,874千元如數減 + 列。" +2019,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,21.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,5361800100,72099000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,一般行政,文化支出,21.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費37,015千元,較上年度增列員 + 額20人之人事費、員工薪俸晉級差額及伸 + 算調整待遇等經費21,000千元。 +2.基本行政工作維持費35,084千元,較上年 + 度增列水電費及園區清潔、保全等經費8, + 802千元。" +2019,5361802000,319959000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,博物館業務之推展,文化支出,21.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人權史料文物蒐集典藏及出版計畫經費33 + ,358千元,較上年度增列博物館通訊、人 + 權學刊出版等經費16,458千元。 +2.人權教育展示及推廣計畫經費46,804千元 + ,較上年度增列補助推動人權歷史研究、 + 教育推廣活動等經費20,286千元。 +3.維護管理歷史遺址及公共服務優化計畫經 + 費48,861千元,較上年度增列邀請國內外 + 藝文人士進行人權主題創作及成果發表等 + 經費21,566千元。 +4.歷史與文化資產維護發展第三期計畫-文 + 化資產多元永續發展計畫總經費3,672,12 + 5千元,中央負擔2,509,625千元,分年辦 + 理,105至107年度已編列1,992,339千元 + ,本年度續編499,627千元,本科目編列2 + 9,896千元,較上年度減列104千元。 +5.國家人權博物館中程計畫總經費2,201,90 + 0千元,分6年辦理,105至107年度已編列 + 374,290千元,本年度續編第4年經費161, + 040千元,較上年度減列14,230千元。" +2019,5361809000,1590000,交通及運輸設備,文化部主管,國家人權博物館,一般建築及設備,文化支出,21.9.3.1, +2019,5361809800,500000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,第一預備金,文化支出,21.9.4,本年度編列第一預備金如列數。 +2019,5265010100,466450000,無細項,科技部主管,科技部,一般行政,科學支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費375,758千元,較上年度增列 + 員額8人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 伸算調整待遇等經費15,472千元。 +2.基本行政工作維持費15,679千元,較上年 + 度減列科學園區廠商滿意度調查計畫等經 + 費220千元,增列專家學者出席及審查等 + 經費218千元,計淨減2千元。 +3.資訊管理經費75,013千元,較上年度增列 + 購置資訊軟硬體設備等經費7,001千元。" +2019,5265012100,205757000,無細項,科技部主管,科技部,國家災害防救科技中心發展計畫,科學支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.災害應用技術之推動與決策支援計畫經費 + 82,927千元,較上年度增列災害訊息研判 + 分析等經費4,198千元。 +2.防災科技之落實與服務平台計畫經費76,0 + 00千元,較上年度增列推動公私部門防災 + 合作計畫及國際合作等經費10,861千元。 +3.智慧化颱風洪水技術研究計畫經費46,830 + 千元,較上年度減列颱風災害預警技術研 + 究等經費11,061千元。" +2019,5265013100,5178677000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,22.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.晶片設計實作計畫經費429,091千元,較 + 上年度減列下世代無線通訊毫米波射頻前 + 端電路設計、製造及量測技術發展等經費 + 60,016千元,增列晶片系統設計及實作平 + 台維運等經費7,575千元,計淨減52,441 + 千元。 +2.儀器科技發展計畫經費340,127千元,較 + 上年度減列生醫科技研發環境建置等經費 + 119,903千元,增列創價醫材加速平台等 + 經費85,333千元,計淨減34,570千元。 +3.高速計算與網路應用研究計畫經費531,83 + 8千元,較上年度減列計算設施維運與資 + 訊服務、科技應用與研發服務等經費82,6 + 15千元,增列軟體及服務平台開發等經費 + 28,023千元,計淨減54,592千元。 +4.地震工程之運作及發展計畫經費263,464 + 千元,較上年度減列地震工程服務平台及 + 智慧型雲端監測預警技術研發等經費33,4 + 11千元。 +5.奈米元件研究與技術人才培育服務計畫經 + 費543,069千元,較上年度減列高頻量測 + 服務、元件製作及環境建置等經費62,600 + 千元,增列奈米元件研究服務環境建置及 + 維運等經費27,716千元,計淨減34,884千 + 元。 +6.建構全國實驗動物資源服務中心計畫經費 + 348,087千元,較上年度減列醫材產業價 + 值鏈臨床前委託試驗機構服務能量等經費 + 25,215千元。 +7.太空科技發展與服務計畫經費1,988,836 + 千元,較上年度減列衛星關鍵技術研發等 + 經費23,373千元,增列下世代太空科技發 + 展先期推動及微衛星發展等經費1,113,43 + 8千元,計淨增1,090,065千元。 +8.科技政策研究與資訊服務計畫經費260,41 + 8千元,較上年度減列生醫產業商品化環 + 境建構暨國際人才培育等經費11,823千元 + 。 +9.海洋科技發展計畫經費255,419千元,較 + 上年度減列海洋科研關鍵實驗室維運及海 + 洋科學研究專區建置等經費35,280千元, + 增列海洋研究船營運及設備維運等經費18 + ,069千元,計淨減17,211千元。 +10.院務推動及管理計畫經費91,895千元, + 較上年度減列維運經費3,316千元。 +11.綠能科技發展計畫經費126,433千元,較 + 上年度減列綠能電子晶片系統之實作與服 + 務平台、節能元件與晶片整合驗證服務平 + 台等經費7,441千元,增列離岸風機支撐 + 結構天然災害風險評估及關鍵���件測試平 + 台等經費1,974千元,計淨減5,467千元。" +2019,5265013200,1823321000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.業務推動及設施管理等經費1,350,984千 + 元,與上年度同。 +2.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費20 + 3,327千元,較上年度減列軟X光生醫斷層 + 掃瞄顯微術等光束線實驗設施建置等經費 + 117,231千元,增列微米晶體結構解析光 + 束線建置等經費183,327千元,計淨增66, + 096千元。 +3.台灣光子源綠能生醫旗艦計畫經費269,01 + 0千元,較上年度減列微聚焦蛋白質結晶 + 學光束線建置經費5,490千元。" +2019,5265014100,13369000,無細項,科技部主管,科技部,智慧園區推動規劃及管理,科學支出,22.1.5,"運用資訊與通信技術(ICT)發展智慧園區計 +畫總經費1,016,789千元,公務預算負擔255 +,540千元,分4年辦理,其中科技部辦理智 +慧園區推動規劃及管理經費,105至107年度 +已編列41,620千元,本年度續編最後1年經 +費13,369千元,較上年度減列599千元。" +2019,5265018100,31039855000,國家科學技術發展基金,科技部主管,科技部,非營業特種基金,科學支出,22.1.6.1, +2019,5265019800,1510000,無細項,科技部主管,科技部,第一預備金,科學支出,22.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2019,5165101200,415588000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.2.1,"本年度預算數415,588千元,係輔助國立科 +學工業園區實驗高級中學教學及訓輔經費, +較上年度增列員工薪俸晉級差額及伸算調整 +待遇等經費15,744千元。" +2019,5165108100,8904000,科學園區管理局作業基金,科技部主管,新竹科學工業園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.2.2.1, +2019,5265100100,254846000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局,一般行政,科學支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費233,730千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 12,234千元。 +2.基本行政工作維持費21,116千元,較上年 + 度減列行政大樓頂樓太陽能板工程等經費 + 2,212千元。" +2019,5265101000,108695000,綜合企劃,科技部主管,新竹科學工業園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.2.4.1, +2019,5265101600,1328984000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局,新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫,科學支出,22.2.5,"新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫總 +經費2,847,415千元,分5年辦理,106至107 +年度已編列709,767千元,本年度續編第3年 +經費1,328,984千元,較上年度增列786,929 +千元。" +2019,5265109000,0,交通及運輸設備,科技部主管,新竹科學工業園區管理局,一般建築及設備,科學支出,22.2.6.1, +2019,5265109800,1000000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局,第一預備金,科學支出,22.2.7,仍照上年度預算數編列。 +2019,5165200200,104829000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.3.1,"本年度預算數104,829千元,係輔助國立中 +科實驗高級中學教學及訓輔經費,較上年度 +增列國中部教職員8人之人事費等經費2,601 +千元。" +2019,5165208100,2130000,科學園區管理局作業基金,科技部主管,中部科學工業園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.3.2.1, +2019,5265200100,246247000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局,一般行政,科學支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費208,091千元,較上年度核實 + 減列人事費2,707千元。 +2.基本行政工作維持費38,156千元,較上年 + 度增列辦公大樓養護及設施修繕等經費1, + 892千元。" +2019,5265201000,1224000,企劃行政,科技部主管,中部科學工業園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.3.4.1, +2019,5265209800,1000000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局,第一預備金,科學支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,5165300200,285712000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.4.1,"本年度預算數285,712千元,係輔助國立南 +科國際實驗高級中學教學及訓輔經費,較上 +年度增列教職員工薪俸晉級差額等經費11,4 +84千元。" +2019,5165308100,6032000,科學園區管理局作業基金,科技部主管,南部科學工業園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.4.2.1, +2019,5265300100,201816000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局,一般行政,科學支出,22.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費153,242千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 846千元。 +2.基本行政工作維持費48,574千元,較上年 + 度減列購置檔案庫房設備等經費684千元 + 。" +2019,5265301000,43755000,綜合企劃,科技部主管,南部科學工業園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.4.4.1, +2019,5265309800,1000000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局,第一預備金,科學支出,22.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2019,4066010100,200076000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費150,890千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 5,205千元。 +2.基本行政工作維持費49,186千元,較上年 + 度增列房屋建築養護費及辦公大樓管理費 + 等556千元。" +2019,4066010200,56032000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,23.1.2,"本年度預算數56,032千元,係辦理金融監理 +業務所需經費,較上年度增列建構金融資安 +聯防體系計畫及開發資訊系統等經費38,287 +千元。" +2019,4066019800,320000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,23.1.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,4066100100,342317000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費280,988千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 16,476千元。 +2.基本行政工作維持費61,329千元,較上年 + 度減列水電費及資訊軟體維護費等511千 + 元,增列辦公大樓管理費及房屋建築養護 + 費等1,511千元,計淨增1,000千元。" +2019,4066100300,7780000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,23.2.2,"本年度預算數7,780千元,係辦理銀行監理 +業務所需經費,較上年度增列委託研究計畫 +經費及國外旅費等1,141千元。" +2019,4066109000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般建築及設備,財務支出,23.2.3.1, +2019,4066109800,170000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,23.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,4066200100,324095000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費303,042千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 14,431千元。 +2.基本行政工作維持費21,053千元,較上年 + 度增列資訊軟體維護費與設施及機械設備 + 養護費等636千元。" +2019,4066200400,9208000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,23.3.2,"本年度預算數9,208千元,係辦理證券期貨 +市場監理業務所需經費,較上年度增列國外 +旅費等512千元。" +2019,4066209000,1080000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,23.3.3.1, +2019,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,23.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,4066300100,143342000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,23.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費126,249千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 3,675千元。 +2.基本行政工作維持費17,093千元,較上年 + 度增列一般事務費、房屋建築養護費及資 + 訊系統開發經費等2,643千元。" +2019,4066300500,4165000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,23.4.2,"本年度預算數4,165千元,係辦理保險監理 +業務所需經費,較上年度減列教育訓練及委 +託研究計畫等經費985千元。" +2019,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,23.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2019,4066400100,421540000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,23.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費382,886千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 15,344千元。 +2.基本行政工作維持費38,654千元,較上年 + 度增列一般事務費及資訊軟硬體設備購置 + 經費等4,107千元。" +2019,4066400600,23306000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,23.5.2,"本年度預算數23,306千元,係辦理金融機構 +檢查業務所需經費,較上年度增列一般事務 +費等94千元。" +2019,4066409800,696000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,23.5.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2019,3767010100,229778000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費187,062千元,較上年度增列 + 員額102人之人事費161,739千元。 +2.基本行政工作維持費42,716千元,較上年 + 度增列辦公室租金及一般事務費等41,379 + 千元。" +2019,3767010200,312643000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,海洋業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃管理15,722千元,較上年度增列 + 辦理國家總體海洋政策統合等經費13,828 + 千元。 +2.海域安全作業16,658千元,較上年度增列 + 辦理海域安全相關演練等經費16,427千元 + 。 +3.新增海洋資源作業132,318千元,係辦理 + 海洋空間規劃設計、海洋生物資源管理及 + 海洋產業發展等經費。 +4.新增科技文教作業136,431千元,係辦理 + 國家海洋教育發展策略、海洋文化資產保 + 存及管理等經費。 +5.新增國際發展作業9,257千元,係辦理國 + 際海洋公約內國法化、對外海洋事務合作 + 交流及國家總體海洋政策等經費。 +6.新增其他設備2,257千元,係購置辦公事 + 務及資訊設備等經費。" +2019,3767010300,23877000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,海洋研究業務,民政支出,24.1.3,"新增國家海洋研究院籌備處業務運作等經費 +如列數。" +2019,3767019000,908000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海洋委員會,一般建築及設備,民政支出,24.1.4.1, +2019,3767019800,3000000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,第一預備金,民政支出,24.1.5,本年度編列第一預備金如列數。 +2019,3767100100,11052718000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費11,031,627千元,較上年度伸 + 算增列調整待遇等經費436,961千元。 +2.基本行政工作維持費21,091千元,較上年 + 度減列機電設備維護等經費2,066千元。" +2019,3767100200,573192000,海巡規劃及管理,海洋委員會主管,海巡署及所屬,海巡業務,民政支出,24.2.2.1, +2019,3767109000,44087000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, +2019,3767109800,25000000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,第一預備金,民政支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2019,7167200100,96251000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,一般行政,環境保護支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費78,521千元,較上年度增列員 + 額56人之人事費75,322千元。 +2.基本行政工作維持費17,730千元,較上年 + 度增列辦公大樓租金及一般事務費等17,5 + 68千元。" +2019,7167200200,100350000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,海洋保育業務,環境保護支出,24.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃作業21,006千元,較上年度增列 + 研議海洋保育及海洋污染防治相關政策等 + 經費21,006千元。 +2.海洋生物保育作業12,938千元,較上年度 + 增列海洋野生動物研究調查、監控與救援 + 等經費12,865千元。 +3.海洋環境管理作業66,406千元,較上年度 + 增列海洋污染清除處理暨污染防治器材搬 + 運勞務採購計畫等經費1,304千元。" +2019,7167209000,1026000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海洋保育署,一般建築及設備,環境保護支出,24.3.3.1, +2019,7167209800,1000000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,第一預備金,環境保護支出,24.3.4,本年度編列第一預備金如列數。 +2019,5169010500,1025034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,25.1.1,"本年度預算數1,025,034千元,係各榮民總 +醫院及其分院臨床教學研究經費,與上年度 +同。" +2019,5169010700,13380000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.退除役官兵就學獎助1,500千元,較上年 + 度減列辦理各項推甄考選入學招生委員會 + 出席費等6千元。 +2.退除役官兵職業技術訓練11,880千元,較 + 上年度減列水電費、物品等1,365千元。" +2019,6169010400,9577854000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,25.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.榮民健康保險經費5,147,078千元,較上 + 年度減列154,058千元。 +2.榮眷健康保險經費1,566,000千元,較上 + 年度減列191,788千元。 +3.榮民健保醫療部分負擔經費2,864,776千 + 元,較上年度減列59,309千元。" +2019,6269010900,613715000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,25.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費46,562千元,較上年 + 度減列通訊費及一般事務費等5,407千元 + 。 +2.清寒榮民子女就學補助經費11,195千元, + 較上年度增列補助清寒榮民(眷)就讀國中 + 小學子女例假日及寒暑假午餐經費2,111 + 千元。 +3.志工服務照護榮民作業經費128,251千元 + ,較上年度增列服務組長相關出勤費等19 + ,495千元。 +4.榮民榮眷遺眷急難救助及慰問經費303,08 + 8千元,與上年度同。 +5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費97,2 + 44千元,較上年度減列903千元。 +6.榮民及榮眷生活輔導宣慰及座談4,466千 + 元,較上年度減列辦理座談等經費788千 + 元。 +7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業2, + 038千元,較上年度減列一般事務費、國 + 內旅費等406千元。 +8.海內外退伍軍人聯繫作業11,371千元,較 + 上年度減列補助退伍軍人社團等經費155 + 千元。 +9.國軍單身退員宿舍服務與管理9,500千元 + ,較上年度減列一般事務費等1,677千元 + 。" +2019,6369010100,4972439000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,25.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,858,536千元,較上年度減 + 列轉任安置及醫療基金之退休人員於退撫 + 新制實施前任職年資之優惠存款利息差額 + 補助等120,548千元。 +2.基本行政工作維持費87,564千元,較上年 + 度減列通訊費、設備及投資等10,554千元 + 。 +3.幹部在職及役男替代役訓練經費3,769千 + 元,較上年度增列退除役特考錄取人員基 + 礎訓練等經費1,001千元。 +4.辦理統計與資訊管理作業經費68,119千元 + ,較上年度減列資訊服務費及軟硬體設備 + 費等6,731千元。 +5.辦理榮民工程公司清理計畫1,954,451千 + 元,較上年度增列補助榮民工程公司虧損 + 填補經費1,500,314千元。" +2019,6369010300,2305964000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,25.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對榮民及特定醫療體系之補助1,550,062 + 千元,較上年度減列補助樂生療養院寄醫 + 榮民醫療照護費用、各榮總分院收容被棄 + 養一般民眾及榮民(遺)眷精神病患伙食費 + 等1,003千元。 +2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務341,68 + 6千元,較上年度增列照顧服務員所需經 + 費等3,530千元。 +3.各級榮民醫院營運督導管理5,072千元, + 較上年度增列中央健康保險署代辦健康保 + 險追扣作業事務費2,000千元。 +4.社區醫療服務152,389千元,與上年度同 + 。 +5.醫事人力培訓與專業教育訓練36,909千元 + ,較上年度增列配合衛生福利部辦理重點 + 科別培育公費醫師制度計畫及國防醫學院 + 代訓公費生等經費5,065千元。 +6.高齡醫學發展與照護150,667千元,與上 + 年度同。 +7.安寧緩和醫療照護與推廣69,179千元,與 + 上年度同。 +8.上年度補助各榮總分院榮民養護公務預算 + 病床轉型護理之家預算業已編竣,所列73 + ,900千元如數減列。" +2019,6369010600,4553000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區永續經營,福利服務支出,25.1.7,"本年度預算數4,553千元,係林區經營管理 +經費,較上年度減列803千元。" +2019,6369010800,8104430000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,25.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費1,164,170千元,較 + 上年度增列照顧服務員所需經費等162,43 + 7千元。 +2.就養榮民給與等經費6,908,916千元,較 + 上年度減列855,850千元。 +3.就養榮民養護材料14,195千元,較上年度 + 減列醫療用品、器材及照護耗材等經費95 + 1千元。 +4.就養榮民文康活動及住院年節慰問8,545 + 千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 + 經費1,508千元。 +5.廢水廢棄物及環境保護作業8,604千元, + 較上年度減列一般事務費等1,518千元。" +2019,6369019000,248240000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,25.1.9.1, +2019,6369019800,19000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,25.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2019,7669019600,96156245000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,25.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.官兵一次退除役給付8,100,386千元,較 + 上年度增列一次退伍金等2,539,400千元 + 。 +2.大陸已退來台軍官給付半俸4,868千元, + 較上年度減列5,402千元。 +3.退休及贍養官兵薪給75,086,378千元,較 + 上年度增列退休俸及挹注公務人員退休撫 + 卹基金財務缺口等經費15,008,608千元。 +4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,305,60 + 8千元,較上年度減列88,800千元。 +5.退休及贍養官兵眷屬各項補助11,615,180 + 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 + 助及子女教育補助費等10,557,171千元。 +6.國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金40 + 0千元,較上年度減列100千元。 +7.軍職人員退伍金其他現金給與補償金43,4 + 25千元,較上年度減列65,811千元。" +2019,7769019700,5944000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,25.1.12,"本年度預算數5,944千元,係辦理退除業務 +作業經費,較上年度減列通訊費及一般事務 +費等1,608千元。" +2019,3271150100,0,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,26.1.1, +2019,3271150200,0,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,26.1.2, +2019,3271159000,0,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,26.1.3.1, +2019,3271159800,0,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,26.1.4, +2019,3271160100,0,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,26.2.1, +2019,3271160200,0,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,26.2.2.1, +2019,3271160300,0,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,26.2.3.1, +2019,3271160400,0,研究發展,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,26.2.4.1, +2019,3271169000,0,其他設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,26.2.5.1, +2019,3271169800,0,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,26.2.6, +2019,5371160500,0,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,26.2.7, +2019,5171185100,49479157000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,26.3.1,"本年度預算數49,479,157千元,較上年度減 +列1,685,877千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 + 本辦公費、私立學校教職員公教人員保 + 險保費及外籍英語教師等經費17,940,557 + 千元。 +2.補助各直轄市及縣市學校營養午餐及採用 + 四章一Q食材、中途學校、國中雜費減免 + 、學校水電費與老舊校舍整建及相關設施 + 經費20,700,000千元。 +3.補助各直轄市及縣市應繳納之退休教育人 + 員優惠存款差額利息經費9,838,600千元 + 。 +4.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費1, + 000,000千元。" +2019,5871186000,11000000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,26.3.2,"本年度預算數11,000,000千元,係補助各直 +轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 +計畫等經費,與上年度同。" +2019,5971186100,24700000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,26.3.3,"本年度預算數24,700,000千元,與上年度同 +,其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施及 + 疏濬清淤等經費18,700,000千元。 +2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 + 項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 + 6,000,000千元。" +2019,6171186600,862948000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,26.3.4,"本年度預算數862,948千元,係補助各直轄 +市與縣市依法應負擔之農民健康保險及國民 +年金保險等經費,較上年度增列23千元。" +2019,6271186700,6423283000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,26.3.5,"本年度預算數6,423,283千元,係補助各直 +轄市及縣市低收入戶生活補助等經費,較上 +年度增列1,857,617千元。" +2019,6371186800,32103157000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利��務補助,福利服務支出,26.3.6,"本年度預算數32,103,157千元,係補助各直 +轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 +老人、婦女福利服務、身心障礙者生活補助 +與中低收入老人生活津貼及老年農民福利津 +貼等經費,較上年度增列2,469,856千元。" +2019,8671188400,14583478000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,26.3.7,"本年度預算數14,583,478千元,較上年度減 +列393,164千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 + 員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 + 、對公立醫療院所補助等經費11,692,679 + 千元。 +2.補助各直轄市及縣市應繳納之退休公務、 + 警察、消防人員優惠存款差額利息經費2, + 390,799千元。 +3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 + 費500,000千元。" +2019,8671189100,72753000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市保障財源補助,專案補助支出,26.3.8,"本年度預算數72,753千元,係依地方制度法 +規定保障各直轄市及縣市獲配之中央統籌分 +配稅款、一般性及專案補助款合計數,不低 +於103年度相同基礎之獲配水準,較上年度 +減列1,408,753千元。" +2019,8771188500,27600000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,26.3.9,"本年度預算數27,600,000千元,係對直轄市 +及縣市平衡預算補助經費,以增裕其財政收 +入,較上年度增列4,100,000千元。" +2019,3271550100,0,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,26.4.1, +2019,3271550200,0,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,26.4.2, +2019,3271559800,0,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,26.4.3,