diff --git "a/法定預算/tw2021ap.csv" "b/法定預算/tw2021ap.csv" new file mode 100644--- /dev/null +++ "b/法定預算/tw2021ap.csv" @@ -0,0 +1,9430 @@ +year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note +2021,3102010100,896334000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費630,161千元,較上年度核實 + 增列人事費2,309千元。 +2.基本行政工作維持費190,722千元,較上 + 年度減列公共區域牆面及天花板油漆粉刷 + 等經費46,061千元,增列南北苑外牆立面 + 及木窗檢修、府內迴廊地板鋪面改善等經 + 費56,634千元,計淨增10,573千元。其中 + 南北苑外牆立面及木窗檢修計畫總經費48 + ,310千元,分2年辦理,本年度編列第1年 + 經費23,080千元。 +3.資訊行政工作維持費70,154千元,較上年 + 度增列資訊服務費等經費6,984千元。 +4.警衛行政工作維持費5,297千元,較上年 + 度減列軍職人員服裝等經費150千元。" +2021,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首訪視 +、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及其他相 +關經費,與上年度同。" +2021,3102010300,15760000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.慶典布置經費7,080千元,與上年度同。 +2.慶典接待經費8,680千元,較上年度減列 + 重要活動攝影等經費45千元。 +3.上年度辦理第15任總統副總統就職預算業 + 已編竣,所列35,336千元如數減列。" +2021,3102010400,5332000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, +2021,3102010500,6799000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數6,799千元,係辦理新聞聯繫 +與發布所需經費,較上年度減列辦理新聞活 +動等經費536千元。" +2021,3102010600,8683000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數8,683千元,係第13任卸任總 +統禮遇經費,較上年度減列第7任、第13任 +及第14任卸任副總統禮遇預算13,284千元。" +2021,3102010800,4361000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.印信鑄造及公報編印經費2,040千元,較 + 上年度減列各機關印信製(換)發等經費92 + 9千元。 +2.勳章製作及敬老事宜經費2,321千元,較 + 上年度減列勳章製作等經費713千元。" +2021,3102019000,8275000,交通及運輸設備,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, +2021,3102019800,3372000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2021,3102100100,187096000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費151,783千元,與上年度增列 + 缺額補實之人事費3,851千元。 +2.基本行政工作維持費35,313千元,較上年 + 度增列強化資安基礎建設及資安防禦計畫 + 等經費9,092千元。" +2021,3102102000,20443000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數20,443千元,係國家安全諮詢 +研究業務經費,較上年度減列國防及兩岸等 +相關議題研究經費687千元。" +2021,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,5302300100,172897000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費146,687千元,較上年度核實 + 增列人事費622千元。 +2.基本行政工作維持費23,032千元,較上年 + 度增列發電機設備購置、古蹟大樓結構安 + 全詳評等經費6,528千元。 +3.資訊業務經費3,178千元,較上年度減列 + 資訊服務費等222千元。" +2021,5302301000,22890000,無細項,總統府主管,國史館,檔案文物管理與編纂,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文物管理應用經費8,483千元,較上年度 + 增列庫房自動滅火系統等經費4,331千元 + 。 +2.檔案管理應用經費6,241千元,較上年度 + 減列汰換除濕機等經費619千元。 +3.史料編纂經費8,166千元,較上年度增列 + 建置總統資料庫系統等經費692千元。" +2021,5302309000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國史館,一般建築及設備,文化支出,1.3.3.1, +2021,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5302313000,69047000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費54,478千元,較上年度核實減 + 列人事費620千元。 +2.基本行政工作維持費14,569千元,較上年 + 度增列資訊機房建置等經費2,809千元。" +2021,5302314000,26288000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.民俗文物管理應用經費5,193千元,較上 + 年度減列購置史蹟大樓地下室圖書庫房防 + 火門等經費465千元。 +2.文獻管理應用經費17,230千元,較上年度 + 減列購置文物大樓檔案庫房消防設備等經 + 費1,278千元。 +3.文獻研究編纂經費3,865千元,較上年度 + 減列第11屆臺灣總督府檔案學術研討會等 + 經費228千元。" +2021,5302319000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般建築及設備,文化支出,1.4.3.1, +2021,5202400100,262998000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費210,588千元,較上年度增列 + 法定編制人員待遇等經費4,073千元。 +2.基本行政工作維持費41,600千元,較上年 + 度減列約聘僱助理人員薪資及勞健保費等 + 6,629千元。 +3.幼兒園運作維持經費10,810千元,較上年 + 度增列清潔印刷等經費1,088千元。" +2021,5202401000,6100657000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,526,365千元,較上年度核 + 實增列法定編制人員待遇等經費15,363千 + 元。 +2.基本行政工作維持費677,381千元,較上 + 年度增列房屋建築修繕工程及資訊操作維 + 護等經費66,611千元。 +3.學術規劃及交流合作經費86,966千元,較 + 上年度減列對外之捐助等經費7,739千元 + 。 +4.人才培育及延攬計畫經費571,764千元, + 較上年度增列對學生獎助等經費8,394千 + 元。 +5.跨領域開發及研究設施之改善經費1,457, + 358千元,較上年度減列儀器設備購置等 + 經費131,697千元。 +6.任務型專案研究計畫經費753,197千元, + 較上年度增列研究用耗材、約聘助理人員 + 薪資及勞健保費等269,397千元。 +7.學研合作經費25,000千元,較上年度減列 + 約聘助理人員薪資及勞健保費等3,888千 + 元。 +8.新增籌備第35次院士會議經費2,626千元 + 。 +9.上年度召開第34次院士會議預算業已編竣 + ,所列74,811千元如數減列。" +2021,5202402000,1545302000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, +2021,5202404000,827760000,無細項,總統府主管,中央研究院,南部院區,科學支出,1.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.南部院區計畫總經費5,545,417千元,分 + 年辦理,105至109年度已編列3,898,425 + 千元,本年度續編第6年經費685,636千元 + ,較上年度減列301,325千元。 +2.南部院區行政營運經費55,538千元,較上 + 年度減列雜項設備等經費4,337千元。 +3.生命組-農業生技82,076千元,較上年度 + 增列儀器設備及電費等29,485千元。 +4.新增數理組-循環永續/量子科技經費4,51 + 0千元。" +2021,5202405000,1051286000,科學研究基金,總統府主管,中央研究院,非營業特種基金,科學支出,1.5.5.1, +2021,5202409000,1880000,交通及運輸設備,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.6.1, +2021,5202409800,7375000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.7,仍照上年度預算數編列。 +2021,3203010100,944233000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費868,361千元,較上年度增列 + 員工不休假加班費等8,149千元。 +2.基本行政工作維持費73,792千元,較上年 + 度減列白蟻防治費及消耗品等經費1,000 + 千元。 +3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。 +4.檔案管理典藏掃描及維護經費397千元, + 與上年度同。 +5.資料蒐集及陳列經費1,533千元,與上年 + 度同。" +2021,3203010700,12228000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費338千元,與上年度同。 +2.施政報告編印經費684千元,與上年度同 + 。 +3.政策及法案之研審經費928千元,較上年 + 度增列法案研審會議雜支等經費70千元。 +4.派員出國計畫經費781千元,較上年度減 + 列派員參加國際會議等經費102千元。 +5.公共事務推展經費6,172千元,較上年度 + 增列辦理國會聯繫等經費32千元。 +6.法規審查研議及訴願審議督導3,325千元 + ,與上年度同。" +2021,3203011100,6150000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,150千元,係院長行使職權 +之相關必要支出,與上年度同。" +2021,3203011500,39293000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技發展企劃及行政工作維持費34,320千 + 元,較上年度減列人事費500千元。 +2.政府科技概算審議經費2,991千元,與上 + 年度同。 +3.科技會報及重要科技策略會議經費1,982 + 千元,與上年度同。" +2021,3203011600,34230000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.南部聯合服務業務經費8,947千元,較上 + 年度減列辦理重大政策說明會相關宣導經 + 費17千元。 +2.中部聯合服務業務經費6,573千元,較上 + 年度減列辦理重大政策說明會相關宣導經 + 費17千元。 +3.東部聯合服務業務經費5,337千元,較上 + 年度減列辦理重大政策說明會相關宣導經 + 費17千元。 +4.雲嘉南區聯合服務業務經費6,286千元, + 較上年度減列辦理重大政策說明會相關宣 + 導經費17千元。 +5.金馬聯合服務業務經費7,087千元,較上 + 年度減列辦理重大政策說明會相關宣導經 + 費17千元。" +2021,3203011800,7819000,無細項,行政院主管,行政院,國土及資通安全業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土安全規劃經費4,509千元,較上年度 + 減列辦理國土安全相關機構聯繫活動及印 + 製聯絡冊等經費200千元。 +2.資通安全業務經費3,310千元,與上年度 + 同。" +2021,3203011900,8213000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.災害防救行政工作維持費1,956千元,較 + 上年度減列辦理各項會議雜支等經費4千 + 元。 +2.全國災害防救業務推展經費6,257千元, + 較上年度增列辦理精進災害防救效能計畫 + 費用等322千元。" +2021,3203012000,14028000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.性別平等綜合企劃業務經費2,301千元, + 與上年度同。 +2.推展性別平等權益促進工作經費1,367千 + 元,與上年度同。 +3.推展性別平等權利保障工作經費2,353千 + 元,較上年度減列辦理臺歐盟性別平權與 + 人權推動工作系列活動等經費3,094千元 + 。 +4.性別平等推廣及發展工作經費8,007千元 + ,較上年度減列辦理臺歐盟性別平權與人 + 權系列培訓課程等經費730千元。" +2021,3203012200,13313000,無細項,行政院主管,行政院,消保及食安業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.消費者保護綜合企劃業務經費4,009千元 + ,較上年度減列辦理消費者保護系列活動 + 等宣導經費170千元。 +2.消費者保護督導業務經費2,763千元,較 + 上年度減列對國內團體之捐助41千元。 +3.消費者保護法制業務經費902千元,與上 + 年度同。 +4.消費者保護官業務經費3,249千元,與上 + 年度同。 +5.食品安全業務經費2,390千元,較上年度 + 減列辦理食品安全相關之研討會等經費58 + 4千元。" +2021,3203012300,53084000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊系統維運及更新經費41,984千元,較 + 上年度減列伺服器設備等經費200千元。 +2.新增院本部數位轉型提升計畫,總經費71 + ,100千元,分5年辦理,本年度編列第1年 + 經費11,100千元。 +3.上年度政務資料智慧分析應用計畫預算業 + 已編竣,所列22,082千元如數減列。" +2021,3203012400,44469000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新聞聯繫與發布經費3,460千元,與上年 + 度同。 +2.法令政策溝通經費15,276千元,較上年度 + 減列辦理重大事件及災害防救等宣導經費 + 2,736千元。 +3.輿情蒐報與研析經費7,595千元,與上年 + 度同。 +4.廣播與地方新聞聯繫經費5,965千元,較 + 上年度減列運用地方廣播宣導政府重大施 + 政議題等經費1,375千元。 +5.新聞影音圖像資料之攝製經費6,614千元 + ,與上年度同。 +6.中英文國情施政資料編譯經費5,559千元 + ,與上年度同。" +2021,3203019000,96891000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.12.1, +2021,3203019800,3800000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.13,仍照上年度預算數編列。 +2021,3203100100,848789000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費816,659千元,較上年度核實 + 增列人事費2,922千元。 +2.基本行政工作維持費30,096千元,與上年 + 度同。 +3.政府內部控制監督機制規劃及督導經費2, + 034千元,與上年度同。" +2021,3203101000,3761000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央總預算之核編與執行經費3,072千元 + ,與上年度同。 +2.地方政府主計業務之督導與查核經費689 + 千元,與上年度同。" +2021,3203101100,2172000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數2,172千元,係辦理特種基金 +預算核編及執行經費,較上年度減列委託辦 +理社會保險與退休基金財務問題及政府應負 +擔責任之研究經費564千元。" +2021,3203101200,3611000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數3,611千元,係辦理會計事務 +處理及決算核編經費,較上年度減列編印手 +冊等經費100千元。" +2021,3203101300,26807000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理統計行政與統計標準經費432千元, + 較上年度減列辦理統計學術研討會等經費 + 324千元。 +2.辦理綜合統計經費13,468千元,較上年度 + 減列通訊費等60千元,增列物價基期年加 + 細調查及委外辦理110年基期營造工程物 + 價指數權數結構調查等經費1,359千元, + 計淨增1,299千元。 +3.辦理家庭收支統計經費12,093千元,較上 + 年度減列宣導經費244千元。 +4.辦理綠色國民所得統計經費814千元,與 + 上年度同。" +2021,3203101400,365334000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理農林漁牧業普查經費230,221千元, + 較上年度增列辦理109年農林漁牧業普查 + 業務各項調查等經費214,948千元。 +2.辦理工業及服務業普查經費27,966千元, + 較上年度增列辦理110年工業及服務業普 + 查前置作業及試驗調查等經費24,079千元 + 。 +3.辦理人口及住宅普查經費26,395千元,較 + 上年度減列辦理人口及住宅普查業務各項 + 調查等經費355,043千元。 +4.普查資訊供應管理及發展經費15,732千元 + ,與上年度同。 +5.國富統計經費703千元,與上年度同。 +6.人力資源及專案調查經費35,142千元,與 + 上年度同。 +7.受僱員工薪資調查及生產力統計經費11,5 + 84千元,與上年度同。 +8.各機關統計調查及調查網管理經費17,591 + 千元,與上年度同。" +2021,3203101500,16824000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數16,824千元,係辦理主計人員 +訓練經費,較上年度減列水電費87千元,增 +列汰換學員用桌椅及保全勤務委外等經費71 +5千元,計淨增628千元。" +2021,3203101600,93808000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.歲計會計資訊管理經費23,946千元,較上 + 年度減列歲計會計系統維護等經費1,378 + 千元。 +2.統計及行政資訊管理經費10,146千元,較 + 上年度減列普抽查作業平台主機整合服務 + 等經費866千元。 +3.資訊系統維運管理經費25,303千元,較上 + 年度增列機房維運等經費16千元。 +4.經費結報及薪資管理系統建置與維運經費 + 34,413千元,較上年度增列經費結報及薪 + 資管理系統維護、推廣及上線輔導等經費 + 2,234千元。" +2021,3203109000,22875000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, +2021,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 +2021,3203300100,352297000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費321,325千元,較上年度核實 + 增列人事費1,206千元。 +2.基本行政工作維持費25,408千元,較上年 + 度增列更新大樓冰水主機配合款等經費1, + 212千元。 +3.人事行政資訊工作經費5,564千元,與上 + 年度同。" +2021,3203300200,219150000,無細項,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人事行政綜合規劃經費2,997千元,較上 + 年度減列人事行政策略規劃等經費133千 + 元。 +2.合理配置組設人力經費2,047千元,較上 + 年度減列派員出國考察等經費32千元。 +3.公務人員培��與考用經費49,571千元,較 + 上年度減列組團出國專題研究等經費4,41 + 5千元,增列辦理公務人員獎懲業務等經 + 費1,694千元,計淨減2,721千元。 +4.給與福利制度規劃經費1,490千元,較上 + 年度減列員工福利事項等推動經費467千 + 元,增列辦理公部門職場托育設施評比等 + 經費410千元,計淨減57千元。 +5.人事資訊發展規劃經費61,218千元,較上 + 年度減列8千元,包括: + (1)人力資源資訊服務經費10,272千元, + 與上年度同。 + (2)新增全國性共用人事業務資訊系統功 + 能提升及維運計畫(110年至114年), + 總經費279,267千元,分5年辦理,本年 + 度編列第1年經費50,946千元。 + (3)上年度全國性共用人事業務資訊系統 + 功能提升及維運計畫(106年至109年) + 預算業已編竣,所列50,954千元如數減 + 列。 +6.新增智慧創新人事服務計畫,總經費516, + 700千元,分5年辦理,本年度編列第1年 + 經費88,929千元,本科目編列80,382千元 + 。 +7.新增擴大地方政府差勤作業電子化計畫21 + ,445千元。 +8.上年度策略性人力資源跨域整合服務計畫 + 預算業已編竣,所列50,298千元如數減列 + 。 +9.上年度擴大共用性差勤系統應用計畫預算 + 業已編竣,所列20,426千元如數減列。" +2021,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,7603303400,3204000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付2, + 405千元,與上年度同。 +2.第一屆資深立法委員自願退職給付799千 + 元,較上年度減列1人優惠存款利息差額 + 補貼799千元。" +2021,7603303600,9133000,無細項,行政院主管,人事行政總處,執行職務意外傷亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數9,133千元,係辦理中央公教 +員工非屬公務人員保障法適(準)用對象執 +行職務意外傷亡慰問給付經費,與上年度同 +。" +2021,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 +校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 +舊制退撫給付,與上年度同。" +2021,8903304500,1632000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.7,"本年度預算數1,632,000千元,係辦理公教 +人員婚喪生育及子女教育補助費,與上年度 +同。" +2021,3203340100,135863000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費130,501千元,較上年度核實 + 增列人事費551千元。 +2.基本行政工作維持費5,362千元,與上年 + 度同。" +2021,3203341000,102390000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.在職訓練研習課程經費47,329千元,較上 + 年度減列研習課程講座鐘點費、學員住宿 + 及膳食費等3,679千元。 +2.訓練輔導行政維持經費11,701千元,較上 + 年度減列南投院區風雨走廊改善工程4,10 + 5千元,增列文教大樓建物改善工程980千 + 元,計淨減3,125千元。 +3.人力資源研究發展經費34,813千元,較上 + 年度增列資訊安全防護維運與相關軟硬體 + 設備購置及委託辦理學院設施營運可行性 + 評估等經費4,750千元。 +4.新增智慧創新人事服務計畫,總經費516, + 700千元,分5年辦理,本年度編列第1年 + 經費88,929千元,本科目編列8,547千元 + 。 +5.上年度策略性人力資源跨域整合服務計畫 + 預算業已編竣,所列11,684千元如數減列 + 。" +2021,3203349800,1200000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,第一預備金,行政支出,2.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,5303400100,798976000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費573,906千元,較上年度核實 + 減列人事費2,586千元。 +2.基本行政工作維持費225,070千元,較上 + 年度增列辦理南部院區停車場、遊客中心 + 及接駁車業務等經費18,106千元。" +2021,5303400200,186713000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物研究、展覽與推廣,文化支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.器物研究與展覽經費11,153千元,較上年 + 度減列辦理年度特展及學術研討會等經費 + 7,559千元。 +2.書畫研究與展覽經費14,450千元,較上年 + 度增列辦理專題特展設計製作等經費4,62 + 7千元。 +3.圖書研究與展覽經費7,753千元,較上年 + 度減列辦理展覽設計製作等經費961千元 + 。 +4.觀眾服務經費33,039千元,較上年度增列 + 展場服務及秩序維護等經費20,011千元。 +5.社教推廣經費13,041千元,較上年度減列 + 博物館兒童學習資源開發等經費6,449千 + 元。 +6.數位教推與服務維運經費49,441千元,較 + 上年度增列辦理資訊基礎建設、數位攝影 + 系統升級及開發智慧導覽服務等經費13,3 + 91千元。 +7.文物科技研析與實驗室維護經費357千元 + ,較上年度減列檢測設備建置等經費6,25 + 9千元。 +8.國際交流計畫經費2,390千元,較上年度 + 增列邀請國際博物館學者來訪交流等經費 + 1,746千元。 +9.南部院區文物研究與展覽經費15,524千元 + ,較上年度增列常設展與專題特展展示設 + 計等經費195千元。 +10.南部院區教育推廣與數位服務經費29,96 + 5千元,較上年度減列活動展示及環境佈 + 置等經費4,599千元。 +11.新增博物館開放資料深度運用計畫,總 + 經費60,000千元,分5年辦理,本年度編 + 列第1年經費9,600千元。 +12.上年度博物館館校合作教育資料鏈結服 + 務計畫預算業已編竣,所列12,230千元如 + 數減列。" +2021,5303400300,35633000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物徵集與管理,文化支出,2.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.器物管理經費2,870千元,較上年度減列 + 臨時人員酬金等923千元。 +2.書畫管理經費4,113千元,較上年度減列 + 文物管理耗材等經費139千元。 +3.圖書管理經費2,220千元,較上年度增列 + 維護圖書文獻館館藏書目資料庫系統等經 + 費300千元。 +4.文獻及古籍管理經費2,895千元,較上年 + 度減列製作文物包裝用護匣及相關用品等 + 經費113千元。 +5.文物登錄管理與保存修護經費10,491千元 + ,較上年度增列文物帳籍資料建檔等經費 + 5,896千元。 +6.文物創意管理經費2,703千元,較上年度 + 減列行政業務等經費300千元。 +7.南部院區文物徵集與典藏管理經費10,341 + 千元,較上年度減列文物包裝運輸保險等 + 經費1,816千元。" +2021,5303400400,113988000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全管理維護,文化支出,2.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.北部院區安全管理維護經費17,005千元, + 較上年度減列執行展場秩序維護勤務等經 + 費22,404千元。 +2.南部院區安全管理維護經費96,983千元, + 較上年度增列消防設備及安控系統維護等 + 經費719千元。" +2021,5303400500,432601000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,新故宮計畫,文化支出,2.5.5,"新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程 +計畫總經費8,782,000千元,分6年辦理,10 +7至109年度已編列1,824,127千元,本年度 +續編第4年經費432,601千元,較上年度減列 +133,389千元。" +2021,5303409000,1800000,交通及運輸設備,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.5.6.1, +2021,5303409800,3600000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.5.7,仍照上年度預算數編列。 +2021,5903410100,761098000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費699,912千元,較上年度核實 + 減列人事費5,474千元。 +2.基本行政工作維持費61,186千元,較上年 + 度增列汰換寶慶及松江大樓空調經費等4, + 965千元。" +2021,5903411000,18378000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,規劃及推動國家發展計畫綜合業務,其他經濟服務支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.彙編行政院施政計畫經費975千元,較上 + 年度減列影印機租金104千元。 +2.國家發展計畫及數位發展政策規劃經費6, + 400千元,較上年度增列辦理國家重要政 + 策溝通等經費959千元。 +3.辦理國家數位發展重要議題研究經費3,10 + 0千元,較上年度減列辦理強化與國際及 + 區域智庫合作經費4,500千元。 +4.推動國際數位經濟政策交流經費5,307千 + 元,較上年度增列辦理臺美數位經濟論壇 + 及臺歐盟數位經濟對話會議等經費810千 + 元。 +5.編製國家發展經社資料經費2,596千元, + 較上年度減列國家發展影音多媒體影片編 + 製等經費1,325千元。" +2021,5903411100,16996000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,研擬經濟政策、協調推動財經措施,其他經濟服務支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.經濟、景氣情勢分析經費10,996千元,較 + 上年度減列影印機租金等經費237千元。 +2.財經新策略規劃研究經費6,000千元,較 + 上年度減列數位科技發展與經濟、財金相 + 關議題研究經費500千元。" +2021,5903411200,13764000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進社會發展及計畫審議協調,其他經濟服務支出,2.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公私協力推動開放政府經費4,822千元, + 較上年度增列開放政府宣導推廣與國家行 + 動方案評估等經費2,126千元。 +2.社會發展計畫審議與協調經費1,582千元 + ,較上年度減列重要社會發展政策先期評 + 估等經費1,312千元。 +3.應用巨量資料研析與規劃社會發展相關議 + 題經費2,429千元,較上年度減列辦理國 + 土及公共治理季刊經費1,050千元。 +4.政府服務創新拔尖及推展經費4,931千元 + ,較上年度減列政府服務獎獲獎機關獎金 + 等1,264千元。" +2021,5903411300,253565000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進產業發展,其他經濟服務支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業數位轉型與創新發展計畫之研審及協 + 調推動經費6,599千元,較上年度減列影 + 印機租金等經費218千元。 +2.強化接軌國際新創及數位生態系經費46,2 + 75千元,較上年度減列國外旅費50千元。 +3.新增亞洲.矽谷創新應用整合平臺計畫經 + 費84,000千元。 +4.新增亞洲.矽谷新創鏈結計畫經費116,69 + 1千元。 +5.上年度亞洲.矽谷推動平臺計畫預算業已 + 編竣,所列88,000千元如數減列。 +6.上年度亞洲.矽谷試驗場域計畫預算業已 + 編竣,所列240,035千元如數減列。" +2021,5903411400,11654000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進人力資源發展,其他經濟服務支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研議與協調推動人力資源相關政策及計畫 + 經費2,654千元,較上年度減列影印機租 + 金等256千元。 +2.精進攬才法規,強化延攬國際人才;運用 + 大數據掌握重點人才需求經費9,000千元 + ,較上年度增列辦理強化我國攬才法規及 + 政策之精進作為等經費3,500千元。" +2021,5903411500,18478000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全國土規劃及經營管理,其他經濟服務支出,2.6.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土、區域、離島發展政策與公共建設計 + 畫之審議及協調經費7,078千元,較上年 + 度增列國土數位治理策略規劃等經費1,80 + 5千元。 +2.永續發展計畫之協調推動經費11,400千元 + ,較上年度減列資料庫建置經費等2,600 + 千元。" +2021,5903411600,17057000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,績效管理,其他經濟服務支出,2.6.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.政策追蹤與管理機制之規劃、協調經費2, + 089千元,較上年度減列國內旅費等277千 + 元。 +2.施政計畫績效管理與機制之規劃、協調經 + 費11,820千元,較上年度增列辦理質詢案 + 件管理系統維護等經費1,568千元。 +3.增進績效管理知能經費440千元,較上年 + 度減列國內旅費等100千元。 +4.跨域績效管理之規劃與協調經費2,708千 + 元,與上年度同。" +2021,5903411700,211186000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全資訊管理,提升應用效率,其他經濟服務支出,2.6.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.統籌規劃及審議管考資通訊應用計畫經費 + 2,825千元,較上年度減列出席國際會議 + 旅費353千元。 +2.協調各機關推動資通訊應用系統經費175, + 100千元,與上年度同。 +3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 + 動化經費17,120千元,與上年度同。 +4.發展及管理國發資訊系統經費16,141千元 + ,較上年度增列資安風險管理平臺建置等 + 經費807千元。" +2021,5903411800,402683000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,深化推動政府資通訊應用建設,其他經濟服務支出,2.6.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.深化數位機會調查與研究計畫經費7,225 + 千元,較上年度減列辦理數位機會調查評 + 估經費1,275千元。 +2.新增資料開放及利用躍升計畫總經費128, + 400千元,分5年辦理,本年度編列第1年 + 經費22,875千元。 +3.新增政府績效智慧管理發展計畫總經費11 + 0,000千元,分5年辦理,本年度編列第1 + 年經費20,130千元。 +4.新增賦權個人打造自主數位運用計畫總經 + 費143,640千元,分5年辦理,本年度編列 + 第1年經費26,212千元。 +5.新增政府骨幹網路傳輸計畫總經費1,326, + 570千元,分5年辦理,本年度編列第1年 + 經費233,110千元��� +6.新增強化智慧政府數位發展計畫總經費26 + 3,250千元,分5年辦理,本年度編列第1 + 年經費47,259千元。 +7.新增跨域服務再造及網路參與計畫總經費 + 258,940千元,分5年辦理,本年度編列第 + 1年經費45,872千元。 +8.上年度推動政府雲端建設預算業已編竣, + 所列257,938千元如數減列。 +9.上年度推動政府數位服務整合預算業已編 + 竣,所列34,287千元如數減列。 +10.上年度國家發展績效管理資訊創新整合 + 計畫預算業已編竣,所列22,000千元如數 + 減列。 +11.上年度資料開放與民間協作推動計畫預 + 算業已編竣,所列41,406千元如數減列。 +12.上年度主動服務及網路參與精進計畫預 + 算業已編竣,所列56,263千元如數減列。 +13.上年度我的智慧生活推動計畫預算業已 + 編竣,所列20,190千元如數減列。" +2021,5903411900,5275000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力,其他經濟服務支出,2.6.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動法規調適及法制革新經費3,000千元 + ,較上年度增列舉辦研討會或相關法制會 + 議之專家學者出席費等188千元。 +2.落實法規鬆綁、辦理法制作業及各項法規 + 影響評估經費1,803千元,與上年度同。 +3.協調及解決各國商會白皮書建議接軌國際 + 經費472千元,較上年度增列出席2021年 + 全球隱私協會相關會議旅費等37千元。" +2021,5903412000,88269000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,中興新村北、中核心維運,其他經濟服務支出,2.6.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共設施管理與維護經費57,738千元,較 + 上年度增列汰換中興商場貨梯、汰購垃圾 + 車等特殊用途車輛經費11,841千元。 +2.宿舍管理與維護經費13,851千元,較上年 + 度減列松七單身宿舍整修工程等經費13,8 + 86千元。 +3.廳舍及行政管理經費16,680千元,較上年 + 度減列中興新村環山路檔案庫房整修工程 + 等經費20,079千元。" +2021,5903418100,25582147000,花東地區永續發展基金,行政院主管,國家發展委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.6.13.1, +2021,5903419000,5243000,營建工程,行政院主管,國家發展委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.6.14.1, +2021,5903419800,900000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.6.15,仍照上年度預算數編列。 +2021,3203420100,195536000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費159,027千元,較上年度增列 + 職員5人及聘用2人之人事費等6,961千元 + 。 +2.基本行政工作維持費36,509千元,與上年 + 度同。" +2021,3203421000,2906000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案管理綜合規劃與推廣經費935千元, + 與上年度同。 +2.文書檔案管理專業培訓經費254千元,與 + 上年度同。 +3.檔案管理評鑑作業經費642千元,與上年 + 度同。 +4.研究發展與合作交流經費1,075千元,與 + 上年度同。" +2021,3203421100,3248000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案立案編目經費405千元,與上年度同 + 。 +2.檔案徵集移轉經費2,843千元,較上年度 + 增列辦理政治檔案及屆期移轉檔案鑑選等 + 作業經費2,572千元。" +2021,3203421200,22994000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案庫房設施輔導經費70千元,與上年度 + 同。 +2.國家檔案保存修護經費12,575千元,較上 + 年度增列辦理國家檔案整理、目錄校核作 + 業等經費11,841千元。 +3.檔案複製儲存作業經費10,349千元,較上 + 年度增列辦理國家檔案數位轉製及技術研 + 發等經費9,276千元。" +2021,3203421300,21558000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.7.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案應用制度經費20千元,與上年度同。 +2.檔案目錄彙送經費402千元,較上年度增 + 列編印檔案目錄說明資料等經費15千元。 +3.國家檔案開放應用經費19,988千元,較上 + 年度增列辦理檔案預審、上網及索引編製 + 作業等經費19,185千元。 +4.檔案展覽推廣經費1,148千元,較上年度 + 減列辦理檔案展覽活動等經費7千元。" +2021,3203421400,1736000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.7.6,"本年度預算數1,736千元���係辦理辦公室自 +動化系統及網站維護、功能增修等經費,較 +上年度減列購置資安防護小額軟體等經費73 +千元。" +2021,3203421600,102538000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案智慧鏈結計畫,行政支出,2.7.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增文書檔案智慧鏈結計畫總經費660,78 + 0千元,分5年辦理,本年度編列第1年經 + 費102,538千元。 +2.上年度文書檔案數位變革計畫預算業已編 + 竣,所列86,135千元如數減列。" +2021,3203421700,27549000,無細項,行政院主管,檔案管理局,深化國家記憶計畫,行政支出,2.7.8,"深化國家記憶第2期計畫總經費290,325千元 +,分4年辦理,109年度已編列31,290千元, +本年度續編第2年經費27,549千元,較上年 +度減列3,741千元。" +2021,3203422000,256916000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案典藏及服務建設計畫,行政支出,2.7.9,"國家檔案典藏及服務建設計畫總經費2,504, +975千元,分8年辦理,107至109年度已編列 +87,562千元,本年度續編第4年經費256,916 +千元,較上年度增列222,605千元。" +2021,3203429000,6906000,營建工程,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.7.10.1, +2021,3203429800,77000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.7.11,仍照上年度預算數編列。 +2021,3703610100,268395000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費249,714千元,較上年度減列 + 約僱人員酬金等經費446千元。 +2.基本行政工作維持費18,681千元,較上年 + 度減列辦理行政事務勞務外包等經費4,02 + 6千元。" +2021,3703610200,115201000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃原住民族政策事務經費4,836千元, + 較上年度減列辦理原住民族人口資料庫規 + 劃建置研究等經費344千元。 +2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 + 61,316千元,較上年度增列49,424千元, + 包括: + (1)資訊管理經費10,624千元,較上年度 + 減列資訊相關系統維護等經費1,268千 + 元。 + (2)新增建構原住民族智慧治理經費50,69 + 2千元。 +3.健全原住民族法制經費14,673千元,較上 + 年度減列原住民族歷史正義與轉型正義各 + 族委員推舉作業等經費2,577千元。 +4.推展原住民族國際事務經費34,376千元, + 較上年度減列4,150千元,包括: + (1)南島民族論壇六年計畫總經費739,780 + 千元,公務預算負擔617,380千元,分6 + 年辦理,109年度已編列52,294千元, + 本年度續編第2年經費49,326千元,本 + 科目編列32,244千元,較上年度減列1, + 069千元。 + (2)推動原住民族國際交流經費2,132千元 + ,較上年度減列出國考察觀摩等經費3, + 081千元。" +2021,3703610500,396094000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟發展業務,民政支出,2.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族經濟產業發展4年計畫總經費2,4 + 43,838千元,公務預算負擔1,355,805千 + 元,分4年辦理,107至109年度已編列1,0 + 25,546千元,本年度續編最後1年經費330 + ,259千元,較上年度減列20,546千元。 +2.原住民族技藝研習中心營運管理經費5,70 + 5千元,較上年度減列辦理文化產業推展 + 中心相關硬體設備維護等經費2,887千元 + 。 +3.輔導原住民族經濟事業發展經費58,565千 + 元,較上年度增列辦理雲世代產業數位轉 + 型-輔導小微型企業數位轉型及永續發展 + 計畫-數位翻轉原民事業等經費34,512千 + 元。 +4.南島民族論壇六年計畫總經費739,780千 + 元,公務預算負擔617,380千元,分6年辦 + 理,109年度已編列52,294千元,本年度 + 續編第2年經費49,326千元,本科目編列1 + ,565千元,較上年度減列174千元。" +2021,3703610600,86527000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族土地規劃經費2,296千元,較上 + 年度減列補助地方政府補辦增劃編原住民 + 保留地暨複丈分割實施計畫等經費17,364 + 千元。 +2.原住民族土地地權經費33,566千元,較上 + 年度增列補助地方政府辦理原住民保留地 + 權利回復作業等經費1,947千元。 +3.原住民族土地地用經費16,352千元,較上 + 年度增列推動原住民保留地土地利用相關 + 業務等經費250千元。 +4.原住民族傳統領域經費3,382千元,較上 + 年度減列研訂原住民族傳統生物多樣性知 + 識保護條例等業務經費538千元。 +5.原住民族土地調查及劃設實施計畫總經費 + 290,000千元,分5年辦理,108至109年度 + 已編列58,832千元,本年度續編第3年經 + 費30,931千元,較上年度增列1,157千元 + 。" +2021,3703610700,905309000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,公共建設業務,民政支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族部落特色道路改善計畫714,318 + 千元,較上年度增列57,140千元,包括: + (1)原住民族部落特色道路改善計畫總經 + 費2,655,383千元,分4年辦理,107至1 + 09年度已編列1,947,391千元,本年度 + 續編最後1年經費707,992千元,較上年 + 度增列57,351千元。 + (2)加強對原住民族地區交通基礎設施經 + 費6,326千元,較上年度減列辦理工程 + 查核業務等經費211千元。 +2.原住民族部落永續發展造景計畫經費45,5 + 37千元,較上年度減列辦理原住民族部落 + 基礎環境設施改善等經費10,000千元。 +3.原住民族部落安全作業經費17,930千元, + 較上年度減列辦理原住民族部落遷住整體 + 規劃評估經費5,224千元。 +4.新增原住民族住宅四年二期計畫總經費98 + 4,500千元,分4年辦理,本年度編列第1 + 年經費127,524千元。 +5.上年度原住民族住宅四年一期計畫預算業 + 已編竣,所列114,927千元如數減列。" +2021,3703610800,590000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.8.6,"本年度預算數590,000千元,係補助原住民 +族地區(鄉、鎮、市、區)基本設施及維持所 +需經費,與上年度同。" +2021,3703610900,1050000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族經濟事業,民政支出,2.8.7,"本年度預算數1,050,000千元,係補助原住 +民族綜合發展基金辦理原住民保留地禁伐補 +償計畫經費,與上年度同。" +2021,3703619800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.8.8,仍照上年度預算數編列。 +2021,5103610300,2194002000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.8.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族教育協調與發展經費1,659,651 + 千元,較上年度增列68,264千元,包括: + (1)依原住民族教育法第9條規定編列辦理 + 原住民族教育經費1,553,195千元,較 + 上年度減列192千元。 + (2)智慧原鄉跨域行動實踐計畫28,500千 + 元,較上年度減列辦理部落行動服務中 + 心等經費9,500千元。 + (3)新增建構原住民族教育文化知識體系 + 經費77,956千元。 +2.原住民族文化維護與發展經費534,351千 + 元,較上年度增列252,578千元,包括: + (1)辦理原住民族部落活力計畫等經費190 + ,629千元,較上年度減列推廣原住民族 + 藝術等經費75,896千元。 + (2)南島民族論壇六年計畫總經費739,780 + 千元,公務預算負擔617,380千元,分6 + 年辦理,109年度已編列52,294千元, + 本年度續編第2年經費49,326千元,本 + 科目編列13,722千元,較上年度減列1, + 526千元。 + (3)新增財團法人原住民族文化事業基金 + 會暨財團法人原住民族語言研究發展基 + 金會之永久會址興建經費330,000千元 + 。" +2021,6303610400,2676912000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,福利服務支出,2.8.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民健康保險及老年基本保證年金2,58 + 9,046千元,較上年度增列原住民給付等 + 經費47,884千元。 +2.新增原住民族社會安全發展經費87,866千 + 元。 +3.上年度原住民族社會安全發展第3期4年計 + 畫預算業已編竣,所列102,591千元如數 + 減列。" +2021,6303610900,334285000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,福利服務支出,2.8.11,"本年度預算數334,285千元,係運用公益彩 +券回饋金輔導原住民族就業等經費,較上年 +度增列3,708千元。" +2021,5303620100,52610000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費37,319千元,較上年度核實增 + 列人事費574千元。 +2.基本行政工作維持15,291千元,較上年度 + 增列園區辦公廳舍整修經費3,220千元。" +2021,5303620200,17112000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,藝術展演及文化推廣業務,文化支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藝術展演業務經費7,448千元,較上年度 + 減列辦理樂舞觀摩交流等經費869千元。 +2.文化推展業務經費9,664千元,較上年度 + 減列3,051千元,包括: + (1)文化推展等經費7,869千元,較上年度 + 減列補助��化(物)館辦理展覽等經費2, + 852千元。 + (2)南島民族論壇六年計畫總經費739,780 + 千元,公務預算負擔617,380千元,分6 + 年辦理,109年度已編列52,294千元, + 本年度續編第2年經費49,326千元,分 + 配本科目編列1,795千元,較上年度減 + 列199千元。" +2021,5303620700,204543000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,公共建設及社會服務推展業務,文化支出,2.9.3,"臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(10 +6年-111年)中長程計畫總經費1,500,100千 +元,分6年辦理,106至109年度已編列379,9 +35千元,本年度續編第5年經費204,543千元 +,較上年度增列115,563千元。" +2021,5303629000,0,營建工程,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般建築及設備,文化支出,2.9.4.1, +2021,5303629800,500000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,第一預備金,文化支出,2.9.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5303640100,169116000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費131,711千元,較上年度增列 + 員額10人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費13,345千元。 +2.基本行政工作維持費37,405千元,較上年 + 度增列汰換人事差勤系統等經費990千元 + 。" +2021,5303641000,103781000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,文化支出,2.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家族群主流化發展計畫總經費679,000 + 千元,分6年辦理,109年度已編列157,80 + 9千元,本年度續編第2年經費102,281千 + 元,較上年度減列55,528千元。 +2.新增六堆三百年再出發計畫-客家國際研 + 討會經費1,500千元。" +2021,5303642000,867170000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客庄創生及環境營造計畫總經費4,683,80 + 4千元,分6年辦理,109年度已編列752,4 + 94千元,本年度續編第2年經費737,831千 + 元,較上年度減列14,663千元。 +2.火車頭園區建置計畫總經費990,382千元 + ,分5年辦理,109年度已編列28,604千元 + ,本年度續編第2年經費86,839千元,較 + 上年度增列58,235千元。 +3.新增三六九客庄產業數位升級計畫經費42 + ,500千元。" +2021,5303643000,409067000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家語言發展,文化支出,2.10.4,"客家語言深植計畫總經費1,836,000千元, +分6年辦理,109年度已編列326,916千元, +本年度續編第2年經費409,067千元,較上年 +度增列82,151千元。" +2021,5303644000,1153349000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,藝文傳播推展,文化支出,2.10.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家藝文發展計畫總經費1,881,000千元 + ,分6年辦理,109年度已編列340,205千 + 元,本年度續編第2年經費310,721千元, + 較上年度減列29,484千元。 +2.客家傳播行銷計畫總經費4,693,000千元 + ,分6年辦理,109年度已編列783,936千 + 元,本年度續編第2年經費752,628千元, + 較上年度減列31,308千元。 +3.新增六堆三百年再出發計畫-藝文傳播業 + 務經費90,000千元。" +2021,5303645000,367866000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.10.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費62,666千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費2,132千元。 +2.基本行政工作維持費6,686千元,與上年 + 度同。 +3.客家-文化傳薪‧接軌國際亮點計畫總經 + 費1,803,000千元,分6年辦理,109年度 + 已編列306,917千元,本年度續編第2年經 + 費270,014千元,較上年度減列36,903千 + 元。 +4.新增六堆三百年再出發計畫-主軸系列活 + 動經費28,500千元。 +5.上年度客家文化雙燈塔跨域加值整合發展 + 計畫業已編竣,所列13,456千元如數減列 + 。" +2021,5303649000,0,交通及運輸設備,行政院主管,客家委員會及所屬,一般建築及設備,文化支出,2.10.7.1, +2021,5303649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.10.8,仍照上年度預算數編列。 +2021,3703670100,92010000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費82,133千元,較上年度核實增 + 列人事費1,351千元。 +2.基本行政工作維持費9,542千元,較上年 + 度減列辦公大樓管理維護等經費3,454千 + 元。 +3.召開委員會議經費335千元,與上年度同 + 。" +2021,3703671000,943224000,無細項,行政院主管,中央選���委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃及選務資訊化經費22,759千元, + 較上年度減列辦理公投案提案人及連署人 + 名冊查對等經費8,837千元。 +2.選務策進經費4,602千元,較上年度增列 + 辦理國際組織會議、活動、觀選等經費1, + 056千元。 +3.法政業務工作經費5,333千元,較上年度 + 減列辦理公民投票提案之鑑定報告等經費 + 1,290千元。 +4.新增全國性公民投票經費910,530千元。 +5.上年度辦理第15任總統副總統及第10屆立 + 法委員選舉預算業已編竣,所列1,096,02 + 5千元如數減列。" +2021,3703671100,326010000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費305,598千元,較上年度核實 + 增列人事費2,368千元。 +2.基本行政工作維持費20,412千元,較上年 + 度減列辦公大樓耐震能力修復補強等經費 + 3,541千元。" +2021,3703679000,128690000,營建工程,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.11.4.1, +2021,3703679800,1000000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.11.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2021,5903820100,299980000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費285,345千元,較上年度核實 + 增列人事費1,245千元。 +2.基本行政工作維持費14,635千元,較上年 + 度增列合署辦公大樓汰換冰水主機分攤款 + 、設施及機械設備養護費等經費58千元。" +2021,5903821000,5356000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.12.2.1, +2021,5903829000,666000,其他設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.12.3.1, +2021,5903829800,250000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.12.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2021,5203851100,19580000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,數位經濟匯流政策法制革新,科學支出,2.13.1,"本年度預算數19,580千元,係辦理數位經濟 +發展之通訊傳播匯流政策及法制革新業務推 +動經費,較上年度減列建構彈性化頻譜監理 +機制之研究計畫等經費33,091千元。" +2021,5203851200,169033000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,數位匯流物聯網資安防護,科學支出,2.13.2,"本年度預算數169,033千元,係辦理資安跨 +域整合聯防業務經費,較上年度減列建置數 +位匯流及物聯網資安檢測實驗室計畫等經費 +148,342千元,增列辦理自動化及智能化主 +動式防禦以創建具韌性之國家關鍵通傳網路 +計畫等經費148,033千元,計淨減309千元。" +2021,5203851400,0,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,數位平權基礎建設,科學支出,2.13.3,"上年度邁向數位平權推動計畫預算業已編竣 +,所列8,660千元如數減列。" +2021,5203851500,0,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第五代行動通信監理,科學支出,2.13.4,"上年度5G釋照作業規劃及頻譜整備改善措施 +計畫,以及推動5G垂直應用場域實證、法規 +調適與網路資安之防護研析計畫預算業已編 +竣,所列188,097千元如數減列。" +2021,5203851700,11571000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,無障礙檢測服務,科學支出,2.13.5,"新增服務型智慧政府2.0推動-行動版應用程 +式APP無障礙檢測服務計畫經費如列數。" +2021,5803850100,664911000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.13.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費607,430千元,較上年度核實 + 減列人事費86千元。 +2.基本行政工作維持費57,481千元,較上年 + 度增列汰換交通通訊傳播大樓電梯分攤款 + 等經費11,398千元。" +2021,5803859800,57000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.13.7,仍照上年度預算數編列。 +2021,3203900100,436285000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費397,272千元,較上年度核實 + 增列人事費937千元。 +2.基本行政工作維持費21,137千元,較上年 + 度增列辦公大樓管理費等1,160千元。 +3.資訊管理經費17,876千元,較上年度增列 + 資安監控、雲端服務租金及資訊系統作業 + 平臺建置等經費1,629千元。" +2021,3203901000,26477000,無細項,行政院主管,大陸委員會,綜合規劃業務,行政支出,2.14.2,"本年度���算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸情勢評估經費6,746千元,較上年度 + 減列大陸地區旅費等390千元。 +2.兩岸政策研究經費6,150千元,較上年度 + 減列辦理委託研究等經費250千元。 +3.國內外智庫合作經費6,364千元,較上年 + 度增列辦理國際研討會經費156千元。 +4.兩岸資訊研蒐與服務經費7,217千元,較 + 上年度減列資料庫升級等經費524千元。" +2021,3203901200,26668000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.經貿政策及互動議題之研擬及推動經費11 + ,082千元,較上年度減列辦理兩岸經貿議 + 題研究及政策規劃等經費111千元。 +2.掌握中國大陸經濟及兩岸經貿資訊經費2, + 500千元,較上年度減列辦理中國大陸經 + 貿資訊研究等經費200千元。 +3.加強對臺商之輔導、聯繫及服務工作經費 + 9,481千元,較上年度減列辦理臺商在地 + 服務等經費757千元。 +4.加強對經貿團體聯繫、溝通及協助經費3, + 605千元,與上年度同。" +2021,3203901300,182864000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.14.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸法政交流政策規劃及研擬推動經費12 + ,923千元,較上年度減列辦理國人赴中國 + 大陸及港澳急難救助關懷簡訊等經費701 + 千元。 +2.兩岸事務法規之研擬、協調及審議經費6, + 776千元,較上年度減列辦理中國大陸法 + 制研究等經費297千元。 +3.兩岸法政事務研析規劃與協議推動經費5, + 976千元,較上年度減列辦理兩岸政策溝 + 通等經費62千元。 +4.捐助財團法人海峽交流基金會辦理兩岸中 + 介事務經費157,189千元,較上年度減列 + 兩岸服務、交流及溝通聯繫等經費1,655 + 千元。" +2021,3203901400,194936000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳蒙藏業務,行政支出,2.14.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.港澳政策研究規劃及蒙藏情勢蒐集研析經 + 費3,026千元,較上年度減列委託研究等 + 經費2,044千元。 +2.臺灣與港澳交流活動之輔導與推動經費10 + ,811千元,較上年度減列辦理港澳交流活 + 動等經費1,730千元。 +3.港澳事務法規及所涉服務交流之研擬、審 + 議與協處經費42,733千元,較上年度增列 + 諮詢服務等經費36,676千元。 +4.港澳聯繫服務之推動與執行經費138,366 + 千元,較上年度減列辦理臺灣與港澳各項 + 交流工作等經費7,201千元。" +2021,3203901500,32016000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.14.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸政策說明及溝通經費16,756千元,較 + 上年度減列辦理各類政策說明及溝通活動 + 等經費4,570千元。 +2.新聞發布、聯繫與禮賓經費3,478千元, + 較上年度減列媒體互動及新聞聯繫等經費 + 332千元。 +3.海外聯繫與政策說明經費10,031千元,較 + 上年度減列國外旅費等261千元。 +4.政策諮詢及聯繫服務經費1,751千元,較 + 上年度減列補助民間團體辦理兩岸交流活 + 動等經費50千元。" +2021,3203909800,1620000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.14.7,仍照上年度預算數編列。 +2021,5303901100,37482000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.14.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸文教議題之研究與策略規劃經費5,19 + 8千元,較上年度減列委託研究等經費199 + 千元。 +2.文教交流活動之輔導與推動經費11,907千 + 元,較上年度減列辦理兩岸學生研習活動 + 等經費3,329千元。 +3.兩岸資訊對等交流之推動經費16,127千元 + ,較上年度減列補助民間團體辦理資訊交 + 流等經費988千元。 +4.中國大陸臺商子女教育之輔導經費4,250 + 千元,與上年度同。" +2021,3203910100,137208000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費117,665千元,較上年度核實 + 增列人事費158千元。 +2.基本行政工作維持費19,543千元,較上年 + 度增列一般事務費及調查人員出勤保險等 + 經費1,758千元。" +2021,3203910200,11985000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,運輸事故調查,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.飛航事故調查業務經費4,867千元,較上 + 年度減列調查人員平安保險及國內外專業 + 顧問費等492千元,增列國外旅費及飛航 + 事故調查分析檢測等經費565千元,計淨 + 增73千元。 +2.水路事故調查業務經費2,431千元,較上 + ��度減列出國教育訓練及國外旅費等622 + 千元。 +3.鐵道及公路事故調查業務經費4,687千元 + ,較上年度減列出國教育訓練與購置地理 + 資訊整合及影像處理工作站等經費1,048 + 千元。" +2021,3203910300,3846000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,運輸系統安全分析與工程鑑定,行政支出,2.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人為因素及安全分析業務經費2,572千元 + ,較上年度減列運輸安全自願報告系統宣 + 導影片製作及辦理運輸安全研討會等經費 + 926千元。 +2.運具紀錄器及工程鑑定業務經費1,274千 + 元,較上年度減列紀錄器解讀鑑定分析影 + 片製作及工程能量展示櫃購置等經費399 + 千元。" +2021,3203910400,35177000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,精進運輸事故調查技術與預防研究,行政支出,2.15.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技計畫基本工作維持經費8,562千元, + 較上年度減列臨時人員酬金等1,098千元 + ,增列委託研究及一般事務費等3,410千 + 元,計淨增2,312千元。 +2.提升運輸事故調查工程能量計畫經費18,8 + 09千元,較上年度減列國際飛航紀錄器調 + 查員交流平台及機械設備費等7,864千元 + ,增列租用研究船等經費4,793千元,計 + 淨減3,071千元。 +3.建立整合性安全調查計畫經費7,806千元 + ,較上年度減列委託研究及建置鐵道事故 + 肇因分析管理系統等經費6,121千元,增 + 列建置水路與公路事故肇因分析管理系統 + 等經費3,658千元,計淨減2,463千元。" +2021,3203919800,30000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.15.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,3203920100,36108000,無細項,行政院主管,促進轉型正義委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費26,990千元,較上年度核實減 + 列人事費5千元。 +2.基本行政工作維持費9,118千元,較上年 + 度減列辦理專題演講、物品及一般事務費 + 等經費698千元。" +2021,3203920200,25104000,無細項,行政院主管,促進轉型正義委員會,促進轉型正義業務,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.還原歷史真相業務經費7,370千元,較上 + 年度減列延聘國外專家學者來臺短期指導 + 等經費1,251千元。 +2.威權象徵處理業務經費6,245千元,較上 + 年度減列建置威權象徵及記憶空間地理資 + 訊系統等經費3,766千元,增列委託辦理 + 威權象徵與記憶空間社會教育及原住民族 + 歷史真相調查等經費4,000千元,計淨增2 + 34千元。 +3.平復司法不法業務經費5,063千元,較上 + 年度減列委託辦理研議平復司法不法之方 + 案等經費783千元,增列辦理平復司法不 + 法議題之工作坊等經費2,360千元,計淨 + 增1,577千元。 +4.重建社會信任業務經費6,426千元,較上 + 年度減列辦理轉型正義教育政策研議及推 + 動等經費2,564千元。" +2021,3203929800,311000,無細項,行政院主管,促進轉型正義委員會,第一預備金,行政支出,2.16.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3203940100,37954000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,一般行政,行政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費30,004千元,較上年度核實增 + 列人事費15千元。 +2.基本行政工作維持費7,950千元,較上年 + 度減列各類書表印製等經費235千元。" +2021,3203940200,12530000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,黨產處理業務,行政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.財產查核業務經費5,494千元,較上年度 + 增列委託研究等經費998千元。 +2.調查追徵業務經費7,036千元,較上年度 + 減列辦理調查業務相關活動等經費501千 + 元。" +2021,3203949000,0,交通及運輸設備,行政院主管,不當黨產處理委員會,一般建築及設備,行政支出,2.17.3.1, +2021,3203949800,400000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,第一預備金,行政支出,2.17.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3203950100,305692000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費237,591千元,較上年度增列 + 職員17人及聘用1人之人事費29,517千元 + 。 +2.基本行政工作維持費68,101千元,較上年 + 度減列辦理公務所需行政作業等經費9千 + 元。" +2021,3203951000,79737000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費66 + 8千元,較上年度增列處理公文登錄及遞 + 送等經費2千元。 +2.健全技師、工程技術顧問公司管理法制, + 提升工程產業國際競爭力經費25,825千元 + ,較上年度減列捐助工程產業開拓全球市 + 場等經費1,978千元。 +3.健全及落實政府採購法規及制度經費1,38 + 4千元,較上年度增列採購專業人員訓練 + 等經費14千元。 +4.健全工程採購法規及制度經費510千元, + 較上年度增列專家學者建議名單審查等經 + 費18千元。 +5.推動政府採購電子化經費19,998千元,較 + 上年度增列資訊硬體設備汰換等經費5,77 + 4千元。 +6.中央採購稽核小組業務經費965千元,與 + 上年度同。 +7.採購申訴審議委員會經費30,387千元,與 + 上年度同。" +2021,3203952000,12603000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫之審議與永續公共工程之推 + 動經費3,370千元,較上年度增列災後復 + 建及審議資訊系統維護等經費721千元。 +2.公共工程技術規範、認證、整合、維護、 + 推廣與研發經費4,971千元,較上年度減 + 列公共工程基礎資料庫委託研究等經費1, + 398千元。 +3.公共工程技術鑑定業務經費4,262千元, + 與上年度同。" +2021,3203953000,11922000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.18.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫執行之督導協調及考核經費 + 331千元,較上年度減列出席費及國內旅 + 費等1,134千元。 +2.公共工程品質管理計畫經費7,699千元, + 較上年度增列出席費及國內旅費等143千 + 元。 +3.建立公共工程管理資訊體系經費3,892千 + 元,較上年度增列資訊系統軟體授權等經 + 費580千元。" +2021,3203959800,1208000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.18.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,3304010100,1692765000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,273,318千元,較上年度減 + 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費23 + ,928千元。 +2.基本行政工作維持費192,203千元,較上 + 年度減列委員卸就任相關事項等經費5,63 + 6千元。 +3.進修訓練經費2,982千元,較上年度增列 + 職工各項進修及訓練等經費89千元。 +4.公共關係等秘書業務經費31,488千元,較 + 上年度減列相片檔案回溯建檔掃描作業等 + 經費2,014千元。 +5.資訊管理業務經費192,774千元,較上年 + 度減列立法委員服務處數據線路租金等經 + 費3,828千元。" +2021,3304010200,301668000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, +2021,3304010300,10724000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費4,095千元,較上年度減列 + 院會餐點雜支經費168千元。 +2.委員會議事經費6,629千元,較上年度減 + 列委員會餐點雜支經費234千元。" +2021,3304010400,1645000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制諮詢業務經費995千元,較上年度減 + 列研討會及評鑑諮詢委員會專家學者出席 + 費等305千元。 +2.預算諮詢業務經費650千元,較上年度減 + 列撰擬預算評估報告資料蒐集費等100千 + 元。" +2021,3304010500,45611000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.圖書管理經費39,278千元,較上年度減列 + 圖書、光碟及線上資料庫購置等經費4,63 + 5千元。 +2.議政博物管理經費6,333千元,較上年度 + 減列典藏庫房設備及數位廣播系統維護等 + 經費258千元。" +2021,3304010600,126560000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報行政經費113,418千元,較上年度增 + 列議事轉播提供字幕服務等經費7,230千 + 元。 +2.文書印刷經費13,142千元,較上年度減列 + 印刷、排版、照相製版設備養護費等98千 + 元。" +2021,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨(政)團 +委員席次補助各黨(政)團運作所需經費,與 +上年度同。" +2021,3304019000,5530000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, +2021,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405010100,1381429000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費590,346千元,較上年度增列 + 員額42人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費49,303千元。 +2.基本行政工作維持費31,279千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費304千元。 +3.辦理司法行政業務經費253,745千元,較 + 上年度增列支援法院鑑定業務等經費10,2 + 77千元。 +4.辦理電腦資訊作業經費506,059千元,較 + 上年度減列一二審法院主機虛擬化及HA備 + 援系統環境建構計畫等經費24,087千元。" +2021,3405011000,6128000,無細項,司法院主管,司法院,大法官釋憲業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數6,128千元,係辦理憲法及其 +他法令解釋業務經費,較上年度增列大法官 +釋憲審查會邀請學者專家所需等經費957千 +元。" +2021,3405011300,455015000,無細項,司法院主管,司法院,審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事審判行政業務經費6,398千元, + 較上年度增列捐助全國及地區公證人公會 + 等經費769千元。 +2.辦理刑事審判行政業務經費409,546千元 + ,較上年度增列推動國民法官制度等經費 + 360,199千元。 +3.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費3,853 + 千元,較上年度減列推動行政訴訟及公務 + 員懲戒制度業務等經費4,076千元。 +4.辦理少年及家事審判行政業務經費35,218 + 千元,較上年度增列補(捐)助駐法院家事 + 服務中心民間團體等經費9,190千元。" +2021,3405011700,36112000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研究改進司法制度業務經費34,360千元, + 較上年度增列辦理法律教育推廣宣導等經 + 費4,050千元。 +2.捐助民間機構及團體經費1,752千元,較 + 上年度減列捐助律師訓練經費等92千元。" +2021,3405019000,5900000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.5.1, +2021,3405019800,3000000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2021,6305011900,1481978000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.7,"本年度預算數1,481,978千元,係捐助法律 +扶助基金會經費,較上年度增列125,701千 +元。" +2021,7605011900,388053000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.8,"本年度預算數388,053千元,係司法官退休 +退養給付經費,較上年度增列42,383千元。" +2021,3405050100,493444000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費465,776千元,較上年度核實 + 減列人事費2,813千元。 +2.基本行政工作維持費10,827千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費23千元。 +3.辦理司法行政業務經費16,841千元,較上 + 年度減列辦公大樓冰水主機汰換等經費11 + ,143千元。" +2021,3405051000,9370000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,741千元,較上 + 年度增列郵資費等392千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,889千元,較上 + 年度增列郵資費等392千元。 +3.辦理家事事件業務經費331千元,與上年 + 度同。 +4.辦理少年事件業務經費18千元,與上年度 + 同。 +5.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 + 經費391千元,與上年度同。" +2021,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405100100,149335000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費134,145千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,024千元。 +2.基本行政工作維持費5,444千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費9千元。 +3.辦理司法行政業務經費9,746千元,較上 + 年度增列辦公室燈具汰換工程等經費1,39 + 8千元。" +2021,3405101000,3586000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,586千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度增列辦理電子卷證委外 +掃描等經費383千元。" +2021,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405110100,307946000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度��算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費281,944千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,980千元。 +2.基本行政工作維持費12,228千元,較上年 + 度減列公務車油料等經費38千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,774千元,較上 + 年度減列強化資訊安全等經費652千元。" +2021,3405111000,4793000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數4,793千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列購置文具紙張等經 +費1,413千元。" +2021,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405120100,134894000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費116,756千元,較上年度增列 + 員額2人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費3,648千元。 +2.基本行政工作維持費6,600千元,較上年 + 度減列公務車油料等經費58千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,538千元,較上 + 年度增列法庭環境優化工程等經費2,650 + 千元。" +2021,3405121000,2896000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數2,896千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列各類書表印製等經 +費40千元。" +2021,3405129000,850000,交通及運輸設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, +2021,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405130100,155684000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費139,760千元,較上年度增列 + 員額1人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費779千元。 +2.基本行政工作維持費7,203千元,較上年 + 度減列公務車油料等經費140千元。 +3.辦理司法行政業務經費8,721千元,較上 + 年度減列強化資訊安全等經費1,076千元 + 。" +2021,3405131000,5208000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數5,208千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度增列購置審判設備等經 +費346千元。" +2021,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405200100,103039000,無細項,司法院主管,懲戒法院,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費96,277千元,較上年度增列員 + 額4人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 + 費10,250千元。 +2.基本行政工作維持費2,102千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費28千元。 +3.辦理司法行政業務經費4,660千元,較上 + 年度增列數位會議系統安裝工程等經費1, + 107千元。" +2021,3405201000,3136000,無細項,司法院主管,懲戒法院,懲戒及職務案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理懲戒案件審理業務經費1,102千元, + 較上年度減列各類書表印製等經費47千元 + 。 +2.辦理職務法庭審理業務經費2,034千元, + 較上年度增列業務移撥之職務案件等經費 + 1,062千元。" +2021,3405209800,231000,無細項,司法院主管,懲戒法院,第一預備金,司法支出,4.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405250100,105446000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費66,288千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費2,670千元。 +2.基本行政工作維持費16,629千元,較上年 + 度增列影印機租金等經費193千元。 +3.辦理司法行政業務經費22,529千元,較上 + 年度減列強化資訊安全等經費1,711千元 + 。" +2021,3405251000,61055000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理研習業務經費50,272千元,較上年度 + 減列購置研習業務用圖書等經費3,463千 + 元。 +2.辦理法官研習進修之國際交流業務經費10 + ,783千元,較上年度減列派員出國進修及 + 專題研究等經費382千元。" +2021,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405260100,293318000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費188,785千元,較上年度增列 + 員額49人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費27,350千元。 +2.基本行政工作維持費52,093千元,較上年 + 度增列商業法院辦公廳室租金等經費9,76 + 0千元。 +3.辦理司法行政業務經費52,440千元,較上 + 年度增列商業法院辦公廳室裝修工程等經 + 費42,815千元。" +2021,3405261000,15455000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,321千元,較上 + 年度增列影印機耗材等經費876千元。 +2.辦理刑事案件業務經費10,294千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費6,886千元 + 。 +3.辦理行政訴訟業務經費1,840千元,較上 + 年度減列各類書表印製等經費15千元。" +2021,3405269000,1650000,交通及運輸設備,司法院主管,智慧財產法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, +2021,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405300100,1604528000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,478,181千元,較上年度增 + 列員額3人之人事費及員工薪俸晉級差額 + 等經費15,179千元。 +2.基本行政工作維持費28,967千元,較上年 + 度減列影印機租金等經費2,447千元。 +3.辦理司法行政業務經費97,380千元,較上 + 年度減列強化資訊安全等經費4,364千元 + 。" +2021,3405301000,60916000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費21,424千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費465千元。 +2.辦理刑事案件業務經費38,371千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費1,550千元 + 。 +3.辦理家事事件業務經費80千元,與上年度 + 同。 +4.辦理少年事件業務經費5千元,與上年度 + 同。 +5.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 + 1,036千元,與上年度同。" +2021,3405301500,55865000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數55,865千元,係辦理刑事補償 +經費,較上年度增列27,755千元。" +2021,3405308500,0,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.10.4,"臺灣高等法院新建聯合檔案暨贓證物庫大樓 +新興房屋建築計畫總經費544,796千元,分7 +年辦理,106至109年度已編列122,905千元 +,本年度暫緩編列,上年度所列3,495千元 +如數減列。" +2021,3405309000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.5.1, +2021,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.6,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405310100,688581000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費650,916千元,較上年度增列 + 員額4人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費2,773千元。 +2.基本行政工作維持費12,106千元,較上年 + 度減列公務車輛養護等經費38千元。 +3.辦理司法行政業務經費25,559千元,較上 + 年度增列購置法庭錄音及影像傳輸系統設 + 備等經費3,144千元。" +2021,3405311000,22377000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費6,467千元,較上 + 年度增列郵資費等121千元。 +2.辦理刑事案件業務經費15,870千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費3,722千元 + 。 +3.辦理家事事件業務經費20千元,與上年度 + 同。 +4.辦理少年事件業務經費20千元,與上年度 + 同。" +2021,3405319000,2705000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, +2021,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405320100,409679000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費386,498千元,較上年度增列 + 員額3人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費7,666千元。 +2.基本行政工作維持費8,467千元,較上年 + 度減列公務車油料等經費180千元。 +3.辦理司法行政業務經費14,714千元,較上 + 年度增列辦公大樓廁所整修工程等經費9 + 千元。" +2021,3405321000,22860000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如��: +1.辦理民事事件業務經費2,906千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費19,634千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費1,883 + 千元。 +3.辦理家事事件業務經費253千元,與上年 + 度同。 +4.辦理少年事件業務經費67千元,與上年度 + 同。" +2021,3405328500,1000000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.12.3,"新增臺灣高等法院臺南分院遷建辦公廳室新 +興房屋建築計畫總經費1,665,342千元,分5 +年辦理,本年度編列第1年經費1,000千元。" +2021,3405329000,3500000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.4.1, +2021,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405330100,528810000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費499,410千元,較上年度增列 + 員額13人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費20,108千元。 +2.基本行政工作維持費12,502千元,較上年 + 度減列影印機租金等經費410千元。 +3.辦理司法行政業務經費16,898千元,較上 + 年度增列辦公大樓三樓廁所整修工程等經 + 費2,316千元。" +2021,3405331000,22876000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費7,170千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費566千元。 +2.辦理刑事案件業務經費15,534千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費2,102千元 + 。 +3.辦理家事事件業務經費121千元,與上年 + 度同。 +4.辦理少年事件業務經費51千元,與上年度 + 同。" +2021,3405339000,1300000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, +2021,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405340100,169538000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費159,429千元,較上年度增列 + 員額1人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費9,561千元。 +2.基本行政工作維持費4,349千元,較上年 + 度減列公務車油料等經費204千元。 +3.辦理司法行政業務經費5,760千元,較上 + 年度減列影印機耗材等經費193千元。" +2021,3405341000,8209000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費1,909千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費6,160千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費896千 + 元。 +3.辦理家事事件業務經費100千元,與上年 + 度同。 +4.辦理少年事件業務經費40千元,與上年度 + 同。" +2021,3405349000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, +2021,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405410100,1583422000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,479,748千元,較上年度增 + 列員額5人之人事費及員工薪俸晉級差額 + 等經費28,558千元。 +2.基本行政工作維持費49,439千元,較上年 + 度增列影印機租金等經費844千元。 +3.辦理司法行政業務經費54,235千元,較上 + 年度減列司法新廈大樓外牆更新改善工程 + 等經費35,711千元。" +2021,3405411000,180219000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費68,268千元,較上 + 年度減列調解酬金等經費145千元。 +2.辦理刑事案件業務經費41,629千元,較上 + 年度減列義務辯護律師酬金等經費1,195 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費49,427千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費98千元 + 。 +4.辦理家事事件業務經費5,609千元,與上 + 年度同。 +5.辦理少年事件業務經費10,490千元,較上 + 年度增列辦理少年安置等經費239千元。 +6.辦理公證及提存業務經費1,312千元,與 + 上年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費3,484千元,較上 + 年度減列辦理行政訴訟案件鑑定等經費7 + 千元。" +2021,3405418500,27321000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.15.3,"司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋 +建築計畫總經費12,049,489千元,分12年辦 +理,105至109年度已編列540,471千元,本 +年度續編第6年經費27,321千元,較上年度 +減列59,560千元。" +2021,3405419000,8196000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.4.1, +2021,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405420100,719085000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費670,735千元,較上年度增列 + 員額7人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費21,922千元。 +2.基本行政工作維持費18,641千元,較上年 + 度減列影印機租金等經費457千元。 +3.辦理司法行政業務經費29,709千元,較上 + 年度增列辦公大樓耐震補強等經費3,593 + 千元。" +2021,3405421000,104918000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費34,176千元,較上 + 年度減列調解酬金等經費6,113千元。 +2.辦理刑事案件業務經費39,143千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費5,841千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費18,891千元,較上 + 年度增列辦理民事執行拍賣等經費171千 + 元。 +4.辦理家事事件業務經費1,351千元,與上 + 年度同。 +5.辦理少年事件業務經費5,825千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費857千元。 +6.辦理公證及提存業務經費1,518千元,較 + 上年度減列各類書表印製等經費6千元。 +7.辦理行政訴訟業務經費4,014千元,較上 + 年度減列各類書表印製等經費5千元。" +2021,3405429000,8870000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.3.1, +2021,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405430100,1308366000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費1,203,391千元,較上年度增 + 列員額11人之人事費及員工薪俸晉級差額 + 等經費28,718千元。 +2.基本行政工作維持費37,027千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費25千元。 +3.辦理司法行政業務經費67,948千元,較上 + 年度增列建物耐震補強等經費17,023千元 + 。" +2021,3405431000,136893000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費57,126千元,較上 + 年度減列調解酬金等經費7,927千元。 +2.辦理刑事案件業務經費41,985千元,較上 + 年度增列郵資費等2,160千元。 +3.辦理民事執行業務經費27,669千元,較上 + 年度減列國內旅費等1,126千元。 +4.辦理家事事件業務經費1,188千元,與上 + 年度同。 +5.辦理少年事件業務經費5,923千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費274千元。 +6.辦理公證及提存業務經費225千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費2,777千元,與上 + 年度同。" +2021,3405439000,6553000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.3.1, +2021,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405470100,1047926000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費961,655千元,較上年度增列 + 員額10人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費35,820千元。 +2.基本行政工作維持費38,072千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費6,291千元。 +3.辦理司法行政業務經費48,199千元,較上 + 年度增列設施及機械設備養護等經費1,99 + 9千元。" +2021,3405471000,132374000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費41,350千元,較上 + 年度減列調解酬金等經費5,264千元。 +2.辦理刑事案件業務經費40,534千元,較上 + 年度增列郵資費等3,180千元。 +3.辦理民事執行業務經費30,822千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費44千元 + 。 +4.辦理家事事件業務經費6,138千元,較上 + 年度減列辦理電子卷證委外掃描等經費21 + 千��。 +5.辦理少年事件業務經費10,614千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費2,085千元 + 。 +6.辦理公證及提存業務經費1,175千元,較 + 上年度減列各類書表印製等經費16千元。 +7.辦理行政訴訟業務經費1,741千元,較上 + 年度減列辦理電子卷證委外掃描等經費25 + 千元。" +2021,3405478500,95882000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.3,"臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大 +樓新興房屋建築計畫總經費3,335,042千元 +,分年辦理,97至109年度已編列3,239,160 +千元,本年度續編最後1年經費95,882千元 +,較上年度減列170,099千元。" +2021,3405479000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.4.1, +2021,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405480100,517102000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費467,426千元,較上年度增列 + 員額7人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費18,662千元。 +2.基本行政工作維持費19,145千元,較上年 + 度減列水電費等1,693千元。 +3.辦理司法行政業務經費30,531千元,較上 + 年度增列外牆整修工程等經費5,850千元 + 。" +2021,3405481000,60170000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費19,940千元,較上 + 年度增列郵資費等5千元。 +2.辦理刑事案件業務經費21,226千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費2,042千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費10,900千元,較上 + 年度增列辦理民事執行拍賣等經費214千 + 元。 +4.辦理家事事件業務經費328千元,與上年 + 度同。 +5.辦理少年事件業務經費6,469千元,與上 + 年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費441千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費866千元,與上年 + 度同。" +2021,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405490100,316897000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費293,852千元,較上年度增列 + 員額2人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費10,190千元。 +2.基本行政工作維持費9,990千元,較上年 + 度減列公務車油料等經費173千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,055千元,較上 + 年度減列院區照明改善工程等經費866千 + 元。" +2021,3405491000,36364000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費10,414千元,較上 + 年度減列調解酬金等經費1,097千元。 +2.辦理刑事案件業務經費9,350千元,較上 + 年度減列義務辯護律師酬金等經費1,464 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費9,413千元,較上 + 年度減列國內旅費等437千元。 +4.辦理家事事件業務經費1,427千元,較上 + 年度增列郵資費等893千元。 +5.辦理少年事件業務經費5,400千元,較上 + 年度增列辦理少年安置等經費1,221千元 + 。 +6.辦理公證及提存業務經費300千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費60千元,與上年度 + 同。" +2021,3405499000,4773000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.3.1, +2021,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405500100,1384390000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,315,486千元,較上年度增 + 列員額7人之人事費及員工薪俸晉級差額 + 等經費46,148千元。 +2.基本行政工作維持費30,022千元,較上年 + 度減列公務車油料等經費34千元。 +3.辦理司法行政業務經費38,882千元,較上 + 年度減列法庭區走道鋁窗更新工程等經費 + 2,191千元。" +2021,3405501000,159149000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費66,735千元,較上 + 年度增列國內旅費等2,288千元。 +2.辦理刑事案件業務經費40,158千元,較上 + 年度減列義務辯護律師酬金等經費1,299 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費43,311千元,��上 + 年度增列辦理民事執行拍賣等經費456千 + 元。 +4.辦理家事事件業務經費2,260千元,與上 + 年度同。 +5.辦理少年事件業務經費5,769千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費429千元。 +6.辦理公證及提存業務經費516千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費400千元,與上年 + 度同。" +2021,3405509000,840000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.3.1, +2021,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405510100,307948000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費284,145千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費10,357千元。 +2.基本行政工作維持費8,101千元,較上年 + 度減列公務車油料等經費92千元。 +3.辦理司法行政業務經費15,702千元,較上 + 年度增列埔里簡易庭南環路人行道改善工 + 程等經費561千元。" +2021,3405511000,34133000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,396千元,較上 + 年度減列調解委員旅費等295千元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,255千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費1,399千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費8,807千元,較上 + 年度增列郵資費等185千元。 +4.辦理家事事件業務經費1,242千元,與上 + 年度同。 +5.辦理少年事件業務經費1,868千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費237千元。 +6.辦理公證及提存業務經費300千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費1,265千元,與上 + 年度同。" +2021,3405519000,770000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.3.1, +2021,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405520100,622650000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費574,632千元,較上年度增列 + 員額4人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費16,080千元。 +2.基本行政工作維持費20,698千元,較上年 + 度減列辦公廳室養護等經費361千元。 +3.辦理司法行政業務經費27,320千元,較上 + 年度增列零星設備購置等經費167千元。" +2021,3405521000,59909000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費18,856千元,較上 + 年度增列國內旅費等165千元。 +2.辦理刑事案件業務經費15,931千元,較上 + 年度減列義務辯護律師酬金等經費822千 + 元。 +3.辦理民事執行業務經費18,060千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費45千元 + 。 +4.辦理家事事件業務經費201千元,與上年 + 度同。 +5.辦理少年事件業務經費4,122千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費365千元。 +6.辦理公證及提存業務經費257千元,較上 + 年度減列各類書表印製等經費9千元。 +7.辦理行政訴訟業務經費2,482千元,與上 + 年度同。" +2021,3405529000,1847000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.3.1, +2021,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405530100,408008000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費387,240千元,較上年度增列 + 員額3人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費15,287千元。 +2.基本行政工作維持費9,127千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費3千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,641千元,較上 + 年度減列辦公室燈具汰換工程等經費2,97 + 3千元。" +2021,3405531000,47843000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,784千元,較上 + 年度減列國內旅費等301千元。 +2.辦理刑事案件業務經費13,752千元,較上 + 年度增列郵資費等2,333千元。 +3.辦理民事執行業務經費15,056千元,較上 + 年度減列國內旅費等300千元。 +4.辦理家事事件業務經費1,038千元,較上 + 年度增列國內旅費等900千元。 +5.辦理少年事件業務經費4,661千元,較上 + ��度增列辦理少年事件鑑定等經費10千元 + 。 +6.辦理公證及提存業務經費235千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費317千元,較上年 + 度減列國內旅費等550千元。" +2021,3405539000,4135000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.3.1, +2021,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405540100,476452000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費445,263千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費16,549千元。 +2.基本行政工作維持費15,235千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費54千元。 +3.辦理司法行政業務經費15,954千元,較上 + 年度減列辦公大樓外牆整修工程等經費18 + ,296千元。" +2021,3405541000,54277000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費17,082千元,較上 + 年度減列調解酬金等經費966千元。 +2.辦理刑事案件業務經費20,945千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費2,836千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費11,619千元,較上 + 年度減列國內旅費等104千元。 +4.辦理家事事件業務經費143千元,與上年 + 度同。 +5.辦理少年事件業務經費3,956千元,與上 + 年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費375千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費157千元,與上年 + 度同。" +2021,3405549000,2362000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.3.1, +2021,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405560100,936692000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費850,869千元,較上年度增列 + 員額5人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費13,644千元。 +2.基本行政工作維持費29,537千元,較上年 + 度減列水電費等59千元。 +3.辦理司法行政業務經費56,286千元,較上 + 年度增列電信線路佈線工程等經費11,902 + 千元。" +2021,3405561000,131485000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費33,834千元,較上 + 年度減列調解酬金等經費1,558千元。 +2.辦理刑事案件業務經費48,079千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費3,512千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費39,565千元,較上 + 年度增列辦理民事執行拍賣等經費447千 + 元。 +4.辦理家事事件業務經費328千元,與上年 + 度同。 +5.辦理少年事件業務經費8,803千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費208千元。 +6.辦理公證及提存業務經費611千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費265千元,與上年 + 度同。" +2021,3405569000,1194000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.3.1, +2021,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405570100,505302000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費466,129千元,較上年度增列 + 員額5人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費15,014千元。 +2.基本行政工作維持費21,356千元,較上年 + 度減列辦公廳室養護等經費212千元。 +3.辦理司法行政業務經費17,817千元,較上 + 年度減列強化資訊安全等經費2,240千元 + 。" +2021,3405571000,63202000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費27,548千元,較上 + 年度減列調解酬金等經費3,939千元。 +2.辦理刑事案件業務經費21,118千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費3,887 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費13,357千元,較上 + 年度增列郵資費等298千元。 +4.辦理公證及提存業務經費313千元,與上 + 年度同。 +5.辦理行政訴訟業務經費866千元,較上年 + 度增列特約通譯報酬等經費200千元。" +2021,3405579000,547000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.3.1, +2021,3405579800,263000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405580100,941529000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費874,823千元,較上年度增列 + 員額7人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費34,203千元。 +2.基本行政工作維持費32,633千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費187千元。 +3.辦理司法行政業務經費34,073千元,較上 + 年度減列強化資訊安全等經費2,546千元 + 。" +2021,3405581000,120870000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費48,885千元,較上 + 年度減列調解酬金等經費2,544千元。 +2.辦理刑事案件業務經費49,935千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費8,348千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費20,818千元,較上 + 年度增列辦理民事執行拍賣等經費240千 + 元。 +4.辦理公證及提存業務經費698千元,與上 + 年度同。 +5.辦理行政訴訟業務經費534千元,與上年 + 度同。" +2021,3405589000,1370000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.3.1, +2021,3405589800,528000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405590100,514558000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費482,243千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費14,600千元。 +2.基本行政工作維持費13,009千元,較上年 + 度減列公務車油料等經費301千元。 +3.辦理司法行政業務經費19,306千元,較上 + 年度增列零星設備購置經費等2,218千元 + 。" +2021,3405591000,53315000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費17,918千元,較上 + 年度減列調解酬金等經費1,093千元。 +2.辦理刑事案件業務經費12,022千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費586千 + 元。 +3.辦理民事執行業務經費16,074千元,較上 + 年度增列辦理民事執行拍賣等經費103千 + 元。 +4.辦理家事事件業務經費1,847千元,較上 + 年度增列郵資費等231千元。 +5.辦理少年事件業務經費4,777千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費238千元。 +6.辦理公證及提存業務經費314千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費363千元,與上年 + 度同。" +2021,3405599000,547000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.3.1, +2021,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405600100,230362000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費214,441千元,較上年度增列 + 員額1人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費4,458千元。 +2.基本行政工作維持費6,249千元,較上年 + 度減列公務車輛養護等經費165千元。 +3.辦理司法行政業務經費9,672千元,較上 + 年度減列強化資訊安全等經費843千元。" +2021,3405601000,21847000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費4,493千元,較上 + 年度增列郵資費等392千元。 +2.辦理刑事案件業務經費8,180千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費2,228千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費3,814千元,較上 + 年度減列郵資費等862千元。 +4.辦理家事事件業務經費1,055千元,較上 + 年度增列郵資費等268千元。 +5.辦理少年事件業務經費3,979千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費3,012千元 + 。 +6.辦理公證及提存業務經費112千元,較上 + 年度減列國內旅費等100千元。 +7.辦理行政訴訟業務經費214千元,與上年 + 度同。" +2021,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405610100,280928000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費261,585千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費8,977千元。 +2.基本行政工作維持費8,488千元,較上年 + 度減列公務車油料等經費160千元。 +3.辦理司法行政���務經費10,855千元,較上 + 年度減列簡易庭屋頂防水防漏工程等經費 + 3,867千元。" +2021,3405611000,30952000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費6,348千元,較上 + 年度減列調解酬金等經費247千元。 +2.辦理刑事案件業務經費9,831千元,較上 + 年度減列義務辯護律師酬金等經費4,108 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費4,341千元,與上 + 年度同。 +4.辦理家事事件業務經費2,333千元,與上 + 年度同。 +5.辦理少年事件業務經費6,959千元,較上 + 年度增列辦理少年安置等經費458千元。 +6.辦理公證及提存業務經費155千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費985千元,與上年 + 度同。" +2021,3405619000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.3.1, +2021,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405620100,289284000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費262,269千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費4,672千元。 +2.基本行政工作維持費8,416千元,較上年 + 度減列水電費等407千元。 +3.辦理司法行政業務經費18,599千元,較上 + 年度增列公共污水下水道系統接管工程等 + 經費2,338千元。" +2021,3405621000,32946000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費8,808千元,較上 + 年度減列調解酬金等經費1,030千元。 +2.辦理刑事案件業務經費11,638千元,較上 + 年度增列郵資費等681千元。 +3.辦理民事執行業務經費7,233千元,與上 + 年度同。 +4.辦理家事事件業務經費520千元,較上年 + 度增列調解酬金等經費396千元。 +5.辦理少年事件業務經費2,955千元,與上 + 年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費101千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費1,691千元,與上 + 年度同。" +2021,3405629000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.3.1, +2021,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405630100,329260000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費307,699千元,較上年度增列 + 員額2人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費8,720千元。 +2.基本行政工作維持費9,902千元,較上年 + 度減列辦公廳室養護等經費240千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,659千元,較上 + 年度減列瑞芳辦公室頂樓防水整修工程等 + 經費6,625千元。" +2021,3405631000,34030000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費10,270千元,較上 + 年度減列調解酬金等經費740千元。 +2.辦理刑事案件業務經費13,251千元,較上 + 年度增列進行修復式司法程序等經費920 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費5,976千元,較上 + 年度減列郵資費等600千元。 +4.辦理家事事件業務經費1,527千元,較上 + 年度增列郵資費等992千元。 +5.辦理少年事件業務經費2,702千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費250千 + 元。 +6.辦理公證及提存業務經費156千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費148千元,與上年 + 度同。" +2021,3405639000,3500000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.3.1, +2021,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405640100,115342000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費102,326千元,較上年度增列 + 員額1人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費2,095千元。 +2.基本行政工作維持費6,946千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費46千元。 +3.辦理司法行政業務經費6,070千元,較上 + 年度減列強化資訊安全等經費1,130千元 + 。" +2021,3405641000,6443000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,297千元,較上 + 年度增列郵資費等58千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,524千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費157千元。 +3.辦理民事執行業務經費1,152千元,較上 + 年度減列國內旅費等209千元。 +4.辦理家事事件業務經費54千元,較上年度 + 增列調解酬金等經費22千元。 +5.辦理少年事件業務經費292千元,與上年 + 度同。 +6.辦理公證及提存業務經費54千元,與上年 + 度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費70千元,與上年度 + 同。" +2021,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.34.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405800100,268456000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費245,940千元,較上年度增列 + 員額3人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費10,259千元。 +2.基本行政工作維持費9,811千元,較上年 + 度減列辦公廳室養護等經費245千元。 +3.辦理司法行政業務經費12,705千元,較上 + 年度減列強化資訊安全等經費159千元。" +2021,3405801000,28627000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理家事事件業務經費13,068千元,較上 + 年度增列郵資費等84千元。 +2.辦理少年事件業務經費15,559千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費380千元。" +2021,3405809000,1094000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, +2021,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405900100,32542000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費29,931千元,較上年度增列員 + 額1人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 + 費991千元。 +2.基本行政工作維持費789千元,較上年度 + 減列公務車油料等經費2千元。 +3.辦理司法行政業務經費1,822千元,較上 + 年度減列強化資訊安全等經費166千元。" +2021,3405901000,1226000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費136千元,較上年 + 度減列各類書表印製等經費7千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,061千元,較上 + 年度增列進行修復式司法程序等經費95千 + 元。 +3.辦理家事事件業務經費17千元,與上年度 + 同。 +4.辦理少年事件業務經費12千元,與上年度 + 同。" +2021,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.36.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405910100,89552000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費83,294千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費2,741千元。 +2.基本行政工作維持費2,664千元,較上年 + 度減列停車用地租金等經費6千元。 +3.辦理司法行政業務經費3,594千元,較上 + 年度減列強化資訊安全等經費1,058千元 + 。" +2021,3405911000,6157000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,034千元,較上 + 年度增列國內旅費等536千元。 +2.辦理刑事案件業務經費2,061千元,較上 + 年度減列義務辯護律師酬金等經費30千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費686千元,較上年 + 度增列郵資費等45千元。 +4.辦理家事事件業務經費157千元,與上年 + 度同。 +5.辦理少年事件業務經費1,068千元,較上 + 年度增列辦理少年安置等經費37千元。 +6.辦理公證及提存業務經費47千元,與上年 + 度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費104千元,與上年 + 度同。" +2021,3405919000,0,交通及運輸設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.3.1, +2021,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3405930100,30387000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.38.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費27,449千元,較上年度增列員 + 額1人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 + 費3,111千元。 +2.基本行政工作維持費1,126千元,較上年 + 度增列公務車油料等經費65千元。 +3.辦理司法行政業務經費1,812千元,較上 + 年度減列強化資訊安全等經費457千元。" +2021,3405931000,1403000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.38.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費553千元,與上年 + 度同。 +2.辦理刑事案件業務經費512千元,較上年 + 度增列義務辯護律師酬金等經費21千元。 +3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 + 同。 +4.辦理家事事件業務經費86千元,與上年度 + 同。 +5.辦理少年事件業務經費110千元,較上年 + 度減列招聘少年志工協助調查保護業務等 + 經費21千元。 +6.辦理公證及提存業務經費27千元,與上年 + 度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費34千元,與上年度 + 同。" +2021,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.38.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3506010100,331434000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費270,164千元,較上年度核實 + 減列人事費23,171千元。 +2.基本行政工作維持費36,601千元,較上年 + 度減列汰換火警探測器等經費5,929千元 + 。 +3.資訊業務經費24,669千元,較上年度增列 + 公文系統改版建置、考試院體系資安聯防 + 建置及不斷電系統設備汰換等經費12,963 + 千元。" +2021,3506011200,2010000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考銓議事業務經費1,000千元,與上年度 + 同。 +2.考銓業務考察經費1,010千元,較上年度 + 減列國外旅費等37千元。" +2021,3506011300,1054000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制作業及法規編印經費414千元,較上 + 年度增列法規編印等經費50千元。 +2.訴願審議及督導經費640千元,較上年度 + 增列訴願事件送請鑑定等經費50千元。" +2021,3506011400,10610000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 + 費3,918千元,與上年度同。 +2.考銓施政業務審查及督導經費1,271千元 + ,與上年度同。 +3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費2,775 + 千元,與上年度同。 +4.考試及格人員服務及施政成果宣導經費76 + 7千元,較上年度減列更新多媒體簡報等 + 經費201千元。 +5.考銓研究發展經費1,300千元,較上年度 + 減列國外旅費等54千元。 +6.國際文官制度學術交流經費579千元,較 + 上年度減列國外旅費等20千元。" +2021,3506019000,0,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, +2021,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2021,3506100100,314153000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費291,312千元,較上年度核實 + 增列人事費1,400千元。 +2.基本行政工作維持費22,841千元,較上年 + 度減列第二試務大樓空間改善、變電室低 + 壓配電設備等硬體汰換工程、行政大樓機 + 電設備更新及辦公廳舍天花板修繕等經費 + 36,810千元,新增行政大樓中庭及地下停 + 車場鋪面整修、汰換國家考場空氣斷路器 + 及第三試務大樓門禁系統4,586千元,計 + 淨減32,224千元。" +2021,3506101400,8082000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, +2021,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3506200100,421165000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費365,514千元,較上年度增列 + 不休假加班費等經費1,632千元。 +2.基本行政工作維持費25,168千元,較上年 + 度增列行政事務勞力外包等經費364千元 + 。 +3.資訊系統之使用及管理經費30,483千元, + 較上年度增列端點攻擊防禦系統及資安監 + 控服務等經費7,058千元。" +2021,3506200200,6127000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動人事法制及銓敘行政業務經費1,389 + 千元,較上年度減列法規編印等經費296 + 千元。 +2.人事法制、管理及銓敘業務經費4,738千 + 元,較上年度減列人事制度研究改進委員 + 會委員兼職費等經費272千元。" +2021,3506209000,13480000,營建工程,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,5.3.3.1, +2021,3506209800,732000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,6106200300,246277000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員保險管理及監理業務經費958千 + 元,較上年度減列公保業務宣導等經費11 + 3千元。 +2.補助公教人員保險事務經費245,319千元 + ,與上年度同。" +2021,6306205800,9007000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.6,"本年度預算數9,007千元,係早期退休公教 +人員生活困難之三節照護金,較上年度減列 +1,117千元。" +2021,7606205300,25722619000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員退休給付經費20,588,621千元, + 較上年度減列優惠存款利息差額補助等經 + 費90,583千元。 +2.公務人員撫卹給付經費423,670千元,與 + 上年度同。 +3.公務人員殮葬補助經費38,285千元,與上 + 年度同。 +4.政務人員退職酬勞金給付經費265,125千 + 元,較上年度減列退職酬勞金等經費1,98 + 1千元。 +5.公(政)務人員執行職務意外失能死亡慰問 + 金經費17,907千元,與上年度同。 +6.撥補政務人員退撫基金不足經費42,644千 + 元,較上年度減列1,062千元。 +7.年金改革節省退撫給付挹注退撫基金經費 + 4,346,367千元,較上年度增列2,180,008 + 千元。" +2021,7706200600,1929000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.8.1, +2021,3506300100,162286000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費140,594千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,185千元。 +2.基本行政工作維持費21,692千元,較上年 + 度增列建置保障事件審查室視訊設備系統 + 等經費1,619千元。" +2021,3506301100,1471000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, +2021,3506309800,1000000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3506400100,107367000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費84,958千元,較上年度核實減 + 列人事費777千元。 +2.基本行政工作維持費17,411千元,較上年 + 度增列教學空間空氣品質、節能改善工程 + 及汰換電梯等經費5,364千元。 +3.資訊管理業務經費4,998千元,較上年度 + 減列各項資訊系統維護等經費264千元。" +2021,3506401100,111459000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員考試錄取人員訓練經費59,295千 + 元,較上年度減列辦理公務人員特種考試 + 移民行政人員考試錄取人員基礎訓練業務 + 等經費1,980千元。 +2.公務人員晉升官等訓練經費43,700千元, + 較上年度增列汰換各項訓練設備等經費52 + 千元。 +3.公務人員培訓之國內外交流合作經費4,18 + 0千元,較上年度減列辦理國際交流活動 + 等經費254千元。 +4.公務人員終身學習經費2,632千元,較上 + 年度增列辦理圖書管理業務等經費144千 + 元。 +5.高階公務人員訓練經費1,518千元,較上 + 年度增列一般事務費等191千元。 +6.公務人員行政中立訓練經費134千元,較 + 上年度減列一般事務費等19千元。" +2021,3506401200,62451000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費21,184千元,較上年度核實減 + 列人事費269千元。 +2.基本行政工作維持11,118千元,較上年度 + 增列學員宿舍改善及修繕工程等經費5,45 + 8千元。 +3.資訊管理業務經費606千元,較上年度減 + 列資訊設備等經費32千元。 +4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費18,5 + 55千元,較上年度減列辦理公務人員高普 + 初等考試錄取人員基礎訓練業務等經費51 + 8千元。 +5.中區公務人員晉升官等訓練經費10,988千 + 元,較上年度增列辦理委升薦任官等訓練 + 業務等經費268千元。" +2021,3506409800,380000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.4,仍照上年度預算數��列。 +2021,7706500100,42551000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費36,751千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費500千元。 +2.基本行政工作維持費5,800千元,較上年 + 度增列二代公文系統建置等經費1,743千 + 元。" +2021,7706502100,4106000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數4,106千元,係辦理退撫基金 +監理業務所需經費,較上年度增列基金監理 +資訊應用系統及資訊服務等經費286千元。" +2021,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,7706600100,128912000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費117,508千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,200千元。 +2.基本行政工作維持費11,404千元,較上年 + 度減列辦公用事務設備等經費338千元。" +2021,7706600600,30909000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金收支及保管之規劃經費30,595千元, + 較上年度減列14,573千元,包括: + (1)基金收支及保管行政作業經費30,595 + 千元,較上年度減列不斷電系統擴充及 + 資安系統升級汰換設備等經費2,548千 + 元。 + (2)上年度基金業務系統更新計畫預算業 + 已編竣,所列12,025千元如數減列。 +2.基金收繳及退撫給與之撥付經費314千元 + ,較上年減列退撫給與通知單印刷等經費 + 5千元。" +2021,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3607010100,750931000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費695,855千元,較上年度增列 + 員額26人之人事費等32,034千元。 +2.基本行政工作維持費36,121千元,較上年 + 度減列退職勳績給與及購置辦公用品等經 + 費2,311千元。 +3.資訊管理經費18,955千元,較上年度減列 + 資訊系統維護費等814千元。" +2021,3607010300,7508000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.議事行政經費5,035千元,較上年度增列 + 議事資料等經費195千元。 +2.國際監察事務活動經費2,473千元,較上 + 年度減列邀請國際監察組織相關人員來訪 + 等經費56千元。" +2021,3607010900,18758000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查巡察業務經費17,300千元,較上年度 + 減列通案性案件調查經費等392千元。 +2.委員國外考察經費1,458千元,與上年度 + 同。" +2021,3607011200,6399000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公職人員財產申報經費5,129千元,較上 + 年度增列輔導辦理授權介接之郵資、電話 + 費及物品等經費169千元。 +2.政治獻金申報經費396千元,較上年度減 + 列辦理候選人政治獻金許可、宣導郵資及 + 鍵入費等373千元。 +3.利益衝突迴避及遊說經費874千元,較上 + 年度減列國內旅費等51千元。" +2021,3607011500,118422000,無細項,監察院主管,監察院,國家人權業務,監察支出,6.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教育、推廣與交流經費27,433千元,較上 + 年度增列人權教育推廣、教材開發,國際 + 交流及國際人權日系列計畫等經費25,753 + 千元。 +2.新增人權業務規劃、評估與研究經費50,6 + 92千元,係辦理國家人權公約等獨立評估 + 意見與專案報告等及推動建立人權公約指 + 標等經費。 +3.新增訪視、調查與合作經費40,297千元, + 係辦理全國性系統性調查與訪查,訪視人 + 權受害者或團體口述等工作,防制酷刑機 + 制工作之前置作業,及協助人權受害者調 + 查等經費。" +2021,3607019000,20625000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.6.1, +2021,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2021,3607100100,998085000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費940,729千元,較上年度增列 + 員額5人之人事費及勞工退休準備金專戶 + 差額等經費30,274千元。 +2.基本行政工作維持費36,636千元,較上年 + 度增列勞務外包等經費28千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費20 + ,720千元,較上年度增列本部舊審計大樓 + 暨地下室廁所整修工程等經費14,335千元 + 。" +2021,3607101000,36619000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央政府審計工作經費33,858千元,較上 + 年度增列資訊安全服務費等3,705千元。 +2.審計訓練經費2,761千元,較上年度減列 + 出國教育訓練費14千元。" +2021,3607102000,9755000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數9,755千元,係各縣市地方審 +計工作經費,較上年度增列學者專家諮詢會 +議出席費等89千元。" +2021,3607109000,17880000,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, +2021,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,3607600100,68053000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費63,428千元,較上年度核實減 + 列人事費1,314千元。 +2.基本行政工作維持費2,380千元,較上年 + 度減列通訊費等62千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費2, + 245千元,較上年度增列建築物防火避難 + 設施與設備安全檢查改善工程等經費1,98 + 5千元。" +2021,3607601000,1752000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數1,752千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2021,3607609800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3607620100,71974000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費60,036千元,較上年度核實增 + 列人事費3,275千元。 +2.基本行政工作維持費1,333千元,較上年 + 度增列通訊及印刷等經費62千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費10 + ,605千元,較上年度增列辦公廳舍整修工 + 程經費10,171千元。" +2021,3607621000,1800000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,800千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2021,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3607630100,51547000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費49,766千元,較上年度核實增 + 列人事費3,780千元。 +2.基本行政工作維持費1,274千元,與上年 + 度同。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費50 + 7千元,較上年度增列室內牆壁滲水修繕 + 及視訊會議設備等經費307千元。" +2021,3607631000,940000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數940千元,係執行審計工作所 +需經費,與上年度同。" +2021,3607639800,80000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3607640100,60626000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費58,683千元,較上年度核實增 + 列人事費1,920千元。 +2.基本行政工作維持費1,528千元,與上年 + 度同。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費41 + 5千元,較上年度增列汰換電腦、冷氣機 + 等經費215千元與減列辦公大樓及檔案大 + 樓耐震能力補強工程等經費15,825千元, + 計淨減15,610千元。" +2021,3607641000,1452000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,452千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2021,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3607660100,59548000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,239千元,較上年度核實增 + 列人事費867千元。 +2.基本行政工作維持費1,774千元���與上年 + 度同。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費53 + 5千元,較上年度增列汰購個人電腦、筆 + 記型電腦、冷氣機及購置軟體等經費315 + 千元。" +2021,3607661000,1606000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,606千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2021,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3607700100,70781000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費67,571千元,較上年度核實減 + 列人事費757千元。 +2.基本行政工作維持費2,650千元,與上年 + 度同。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費56 + 0千元,較上年度增列冷氣機汰換等經費2 + 95千元。" +2021,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.8.2,"本年度預算數1,538千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2021,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3708010100,1410601000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,346,554千元,較上年度核 + 實增列人事費4,797千元。 +2.基本行政工作維持費56,900千元,較上年 + 度減列中央聯合辦公大樓南棟大樓管理委 + 員會汰換電梯分攤款等經費8,148千元。 +3.統計業務專案計畫經費3,866千元,較上 + 年度減列統計委員會業務運作等經費70千 + 元。 +4.綜合規劃業務專案計畫經費3,281千元, + 較上年度減列研究發展、管制考核、動員 + 會報、國會及新聞聯繫等經費402千元。" +2021,3708011000,955250000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方制度與自治督導經費898千元,較上 + 年度減列出國考察及研修地方制度法等經 + 費159千元。 +2.公民參政經費737千元,較上年度減列辦 + 理選舉罷免制度、政治獻金、遊說規範等 + 法制規劃經費167千元。 +3.禮制及二二八國家紀念館事務經費56,027 + 千元,較上年度減列辦理孝行獎表揚等經 + 費69千元。 +4.政黨政治經費659,981千元,較上年度增 + 列依政黨法規定編列之政黨補助金等71,0 + 99千元。 +5.宗教事務推動與發展經費6,633千元,較 + 上年度減列辦理推展臺灣宗教文化活動及 + 編譯宗教文化宣導資料等經費1,701千元 + 。 +6.地方行政工作經費7,512千元,較上年度 + 減列補助鄉鎮市辦理公共造產工作績優等 + 經費1,337千元。 +7.殯葬管理經費185,962千元,較上年度增 + 列3,156千元,包括: + (1)辦理殯葬管理業務宣導及捐助辦理殯 + 葬相關研究及活動等經費1,562千元, + 較上年度增列30千元。 + (2)原住民及花東離島地區殯葬設施改善 + 計畫總經費692,169千元,分4年辦理, + 107至109年度已編列507,769千元,本 + 年度續編最後1年經費184,400千元,較 + 上年度增列3,126千元。 +8.協助民間各界辦理國家重大慶典經費37,5 + 00千元,與上年度同。" +2021,3708011500,402371000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導改進戶籍行政經費882千元,與上年 + 度同。 +2.加強改進國籍行政經費821千元,較上年 + 度增列辦理離婚經濟後果研究經費340千 + 元。 +3.辦理戶籍人口統計經費534千元,與上年 + 度同。 +4.推行人口政策經費1,006千元,與上年度 + 同。 +5.戶役政資訊作業及管理經費124,057千元 + ,較上年度減列戶役政機房維護等經費23 + ,611千元。 +6.戶政人員培訓及國民身分證業務經費1,00 + 0千元,較上年度增列辦理研討會等經費1 + 50千元。 +7.數位身分識別證(New eID)-新一代國 + 民身分證換發計畫總經費4,892,850千元 + ,分4年辦理,109年已編列412,505千元 + ,本年度續編第2年經費274,071千元,較 + 上年度減列138,434千元。" +2021,3708012500,387547000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, +2021,3708012700,478493000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費8,869千元,較上年 + 度增列桃園辦公室改善工程等經費6,937 + 千元。 +2.測繪控制點管理維護經費2,229千元,較 + 上年度減列辦理水準儀、潮位站潮���儀及 + 周邊設備維護等經費734千元。 +3.資料供應及受託測量經費14,618千元,與 + 上年度同。 +4.多元測繪科技整合應用計畫經費12,489千 + 元,較上年度減列辦理無人飛行載具測繪 + 系統技術作業等經費1,114千元。 +5.地籍圖重測後續計畫第2期計畫總經費1,1 + 85,207千元,分4年辦理,108至109年度 + 已編列經費436,047千元,本年度續編第3 + 年經費214,979千元,本科目編列212,829 + 千元,較上年度增列697千元。 +6.新增國家底圖空間資料基礎建設計畫總經 + 費2,310,900千元,分5年辦理,本年度編 + 列第1年經費348,619千元,本科目編列22 + 7,459千元。 +7.上年度國土測繪圖資更新及維運計畫-土 + 地測量預算業已編竣,所列221,147千元 + 如數減列。" +2021,3708012800,7490000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費3,809千元,較上年 + 度增列租賃公務車輛等經費391千元。 +2.規劃設計監工業務經費3,681千元,較上 + 年度減列土地重劃工程處中區第二開發隊 + 辦公廳舍耐震補強等經費4,979千元。" +2021,3708013000,268110000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃及推動辦公室電腦化作業經費55,417 + 千元,較上年度減列資訊安全維護等經費 + 3,508千元。 +2.行政資訊系統開發及維護處理經費11,852 + 千元,較上年度減列共用型行政資訊系統 + 維護等經費2,024千元。 +3.新增內政地理資訊3D化推動計畫總經費15 + 2,610千元,分5年辦理,本年度編列第1 + 年經費54,383千元。 +4.新增服務型智慧政府2.0推動計畫—自然 + 人憑證創新應用服務計畫總經費278,900 + 千元,分5年辦理,本年度編列第1年經費 + 55,253千元。 +5.新增服務型智慧政府2.0推動計畫—智慧 + 內政服務整合計畫總經費973,136千元, + 分5年辦理,本年度編列第1年經費91,205 + 千元。 +6.上年度內政圖資整合應用計畫預算業已編 + 竣,所列44,000千元如數減列。 +7.上年度內政部多元憑證創新計畫預算業已 + 編竣,所列51,970千元如數減列。 +8.上年度內政跨域服務整合計畫預算業已編 + 竣,所列171,105千元如數減列。" +2021,3708019800,25000000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2021,6308013500,32621000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 + 費24,770千元,較上年度減列補助人民團 + 體辦理各項重要紀念節慶及業務活動等經 + 費7,800千元。 +2.健全職業團體組織經費1,630千元,與上 + 年度同。 +3.健全合作社場組織經費2,630千元,較上 + 年度增列辦理合作事業發展之政策規劃等 + 經費460千元。 +4.強化合作事業輔導經費3,591千元,較上 + 年度增列辦理合作教育及籌組講習業務等 + 經費320千元。" +2021,5608112000,34151000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 + 18,716千元,較上年度減列出版環境教育 + 繪本等經費8,172千元。 +2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 + 14,435千元,較上年度減列4,291千元, + 包括: + (1)辦理國家公園服務網及資訊業務等經 + 費14,435千元,較上年度增列擴充系統 + 資料庫等經費2,709千元。 + (2)上年度時空資訊雲落實智慧國土-內 + 政圖資整合應用計畫-因應氣候變遷調 + 適策略之智慧國家公園資料庫及系統規 + 劃建置計畫預算業已編竣,所列7,000 + 千元如數減列。 +3.健全國家公園保護區系統之資源調查及經 + 營管理計畫經費1,000千元,與上年度同 + 。" +2021,5608113000,208296000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, +2021,5608118100,91549000,國土永續發展基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,農業支出,7.2.3.1, +2021,5708110100,1618680000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,552,236千元,較上年度核 + 實增列人事費6,043千元。 +2.基本行政工作維持費55,618千元,較上年 + 度增列汰換中央空調冰水主機等經費7,82 + 0千元。 +3.營建資訊系統開發管理與維護經費10,826 + 千元,較上年度減列系統維護等經費339 + 千元。" +2021,5708111000,5216533000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理國土及海岸地區等計畫之研擬審議、 + 規劃管理經費19,486千元,較上年度減列 + 6,353千元,包括: + (1)研擬國土、區域發展政策及海岸管理 + 等經費19,486千元,較上年度增列海岸 + 管理計畫等經費4,011千元。 + (2)上年度海岸環境營造計畫-海岸規劃 + 及資料庫建置計畫預算業已編竣,所列 + 7,044千元如數減列。 + (3)上年度時空資訊雲落實智慧國土-內 + 政圖資整合應用計畫—環境敏感地區查 + 詢單一窗口計畫預算業已編竣,所列3, + 320千元如數減列。 +2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 + 建設經費2,049千元,較上年度減列辦理 + 都市計畫文書資料數位化等經費352千元 + 。 +3.住宅計畫、住宅政策之推動及建築開發經 + 理業輔導管理經費5,001,244千元,較上 + 年度增列撥補住宅基金興辦社會住宅政策 + 及住宅補貼等經費4,999,586千元。 +4.推動建築許可施工管理及使用維護等工作 + 經費37,443千元,較上年度增列16,347千 + 元,包括: + (1)辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維 + 護、諮詢、操作、系統開發工作等經費 + 21,664千元,較上年度增列推動綠建築 + 業務等經費18,097千元。 + (2)新增營建事業廢棄物資源再利用計畫8 + ,379千元。 + (3)新增服務型智慧政府2.0推動計畫-建 + 築管理數位轉型計畫總經費110,000千 + 元,分5年辦理,本年度編列第1年經費 + 7,400千元。 + (4)上年度永續智慧城市-智慧綠建築與 + 社區推動方案計畫預算業已編竣,所列 + 8,033千元如數減列。 + (5)上年度第五階段電子化政府計畫-數 + 位政府-數位建築創新應用服務建置計 + 畫預算業已編竣,所列9,496千元如數 + 減列。 +5.辦理建築師管理與輔導工作經費6,320千 + 元,較上年度增列委託辦理傑出建築師評 + 選工作等經費582千元。 +6.執行維護公共安全方案及公寓大廈和社區 + 管理經費2,799千元,較上年度減列推動 + 公寓大廈及社區管理維護工作等經費1,31 + 5千元。 +7.推動市區道路管理及辦理公共設施保留地 + 等業務經費8,099千元,較上年度減列建 + 置營建餘土資訊系統等經費3,441千元。 +8.辦理共同管道等業務管理經費1,425千元 + ,較上年度減列85,298千元,包括: + (1)辦理共同管道建設等業務經費1,425千 + 元,較上年度增列委託辦理共同管道督 + 考作業等經費1,400千元。 + (2)上年度時空資訊雲落實智慧國土-內 + 政圖資整合應用計畫-公共設施管線資 + 料庫暨管理應用系統建置計畫預算業已 + 編竣,所列86,698千元如數減列。 +9.振興建築投資業減輕購屋者利息負擔經費 + 1,223千元,較上年度減列莫拉克颱風受 + 災戶住宅補貼方案等經費408千元。 +10.都市計畫與營建行政經費30,498千元, + 較上年度增列4,582千元,包括: + (1)委託直轄市及縣(市)政府辦理營造業 + 登記等經費25,208千元,較上年度減列 + 委託研究女性營造業就業人數與薪資偏 + 低等經費708千元。 + (2)新增服務型智慧政府2.0推動計畫—營 + 造業創新管理服務建置計畫總經費20,0 + 00千元,分4年辦理,本年度編列第1年 + 經費5,290千元。 +11.新增內政地理資訊3D化推動計畫總經費6 + 77,500千元,分5年辦理,本年度編列第1 + 年經費105,947千元。" +2021,5708112100,91831000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費4,734千元,較上年 + 度減列資訊服務費等672千元。 +2.城鄉發展經費3,082千元,較上年度減列 + 委託辦理大鵬灣風景特定區整體開發可行 + 性評估等經費200千元。 +3.國家重要濕地復育經費84,015千元,較上 + 年度減列委託辦理更新濕地生態環境資料 + 庫等經費2,992千元。 +4.上年度時空資訊雲落實智慧國土-內政圖 + 資整合應用計畫-國土規劃暨土地使用分 + 區資料庫擴充維運計畫預算業已編竣,所 + 列8,350千元如數減列。 +5.上年度落實智慧國土-國土測繪圖資更新 + 及維運計畫-國土利用監測整合預算業已 + 編竣,所列14,700千元如數減列。" +2021,5708119000,850000,交通及運輸設備,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.7.1, +2021,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.8,仍照上年度預算數編列。 +2021,5808115500,5676619000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.市區道路發展及研究考核經費2,476千元 + ,較上年度減列委託修正市區道路及附屬 + 工程設計規範等經費825千元。 +2.生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路 + )總經費47,047,300千元,分8年辦理,1 + 04至109年度已編列33,987,337千元,本 + 年度續編第7年經費5,364,000千元,較上 + 年度減列290,000千元。 +3.新增國家生技研究園區聯外道路計畫總經 + 費1,329,320千元,分4年辦理,本年度編 + 列第1年經費310,143千元。" +2021,7108114000,13312593000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動下水道工程建設經費16,998千元,較 + 上年度減列中興新村污水處理廠操作維護 + 等經費5,668千元。 +2.新增污水下水道第六期建設計畫總經費95 + ,250,000千元,分6年辦理,本年度編列 + 第1年經費11,701,807千元。 +3.新增公共污水處理廠再生水推動計畫總經 + 費14,000,000千元,分6年辦理,本年度 + 編列第1年經費1,593,788千元。 +4.上年度污水下水道第五期建設計畫預算業 + 已編竣,所列15,514,658千元如數減列。" +2021,3808210100,17377992000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,警政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費17,270,217千元,較上年度核 + 實增列人事費418,591千元。 +2.基本行政工作維持費54,421千元,較上年 + 度減列專業訓練講習等經費1,159千元。 +3.警察消防海巡空勤人員醫療照護實施方案 + 經費53,354千元,較上年度增列健保醫療 + 部分負擔補助等6,619千元。" +2021,3808211000,934944000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,警政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.強化警備應變措施、社會治安維護及國際 + 警察合作經費444,059千元,較上年度減 + 列第15任總統副總統暨第10屆立法委員選 + 舉治安維護工作等經費117,514千元,增 + 列辦理全國性公民投票治安維護工作等經 + 費84,491千元,計淨減33,023千元。 +2.交通安全維護及交通秩序規劃經費6,510 + 千元,較上年度減列替代役交通助理人員 + 專業訓練等經費178千元。 +3.端正警察風紀與激勵員警士氣及強化各警 + 察單位內部管理經費138,974千元,較上 + 年度增列警察人員危勞職務降齡命令退休 + 特別給付金等7,078千元。 +4.強化警用裝備、車輛等後勤業務經費131, + 482千元,較上年度減列汰補員警執勤及 + 訓練用子彈經費等6,633千元。 +5.強化警政婦幼安全及推動社區治安業務經 + 費30,142千元,較上年度減列推動社區治 + 安計畫等經費7,085千元。 +6.警察業務管理經費10,506千元,較上年度 + 增列110視訊報案APP資安檢測服務費等77 + 千元。 +7.加強警察教育訓練業務經費48,105千元, + 較上年度減列常年訓練技術教官及助教授 + 課鐘點費等3,365千元。 +8.電子處理警政資料經費125,166千元,較 + 上年度增列電腦主機及終端工作站維護等 + 經費15,840千元。" +2021,3808211200,468863000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,警政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.警察通訊所辦理有線及無線電訊電路工作 + 經費352,439千元,較上年度增列199,918 + 千元,包括: + (1)基本行政工作維持與有線及無線電訊 + 業務工作經費49,331千元,較上年度減 + 列汀州路及羅斯福路宿舍拆除等經費3, + 738千元。 + (2)警察執法設備及效能提升方案-警通 + 網路效能提升計畫總經費213,000千元 + ,分4年辦理,108至109年度已編列90, + 223千元,本年度續編第3年經費74,434 + 千元,較上年度增列5,937千元。 + (3)警用無線電汰換更新中程計畫之警用 + 無線電通訊系統建置及站臺架設等經費 + 228,674千元,較上年度增列197,719千 + 元。 +2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 + 及零組件製造業務經費3,724千元,較上 + 年度減列電費及汰換冷氣機等經費337千 + 元。 +3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 + 經費55,569千元,較上年度增列汰換總臺 + 不斷電系統、臺東及竹子山發射站發電機 + 等經費397千元。 +4.民防指揮管制所辦理防情管制業務及通信 + 設施工作經費15,712千元,較上年度減列 + 中央遙控警報系統維護及石棉瓦屋頂汰換 + 工程等經費3,252千元。 +5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費25 + ,383千元,較上年度減列消防設施器具耗 + 材及青埔駐地體技館建置等經費11,781千 + 元。 +6.高雄港務警察總隊辦理高雄港區治安維護 + 工作經費5,458千元,較上年度增列年金 + 改革節省退撫給付挹注公務人員退休撫卹 + 基金等經費386千元。 +7.臺中港務警察總隊辦理臺中港及麥寮工業 + 專用港港區治安維護工作經費3,883千元 + ,較上年度減列房屋建築修繕及汰換電話 + 錄音設備等經費158千元。 +8.基隆港務警察總隊辦理基隆港區治安維護 + 工作經費4,077千元,較上年度減列體技 + 館頂樓防水工程等經費1,187千元。 +9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港及和平工業 + 專用港港區治安維護工作經費2,618千元 + ,較上年度減列員警服裝及汰換冷氣機等 + 經費29千元。" +2021,3808211300,503719000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,警政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.保安警察第一總隊辦理警力派遣、訓練、 + 警戒及秩序維護業務等經費272,516千元 + ,較上年度增列32,904千元,包括: + (1)基本行政工作業務與保安警察業務相 + 關維運工作等經費201,198千元,較上 + 年度減列石牌營區忠勇樓及三峽營區日 + 新樓耐震補強等經費21,789千元。 + (2)維安特勤隊武器裝備精進改善中程計 + 畫總經費198,643千元,分4年辦理,10 + 7至109年度已編列127,325千元,本年 + 度續編最後1年經費71,318千元,較上 + 年度增列54,693千元。 +2.保安警察第二總隊刑事警察大隊辦理查緝 + 盜版、仿冒及保護智慧財產權業務等經費 + 17,404千元,較上年度減列未經銓敘退休 + 人員優惠存款利息差額補貼及員警服裝等 + 經費309千元。 +3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 + 經費35,112千元,較上年度增列總隊部辦 + 公大樓牆面及牌樓整修工程等經費200千 + 元。 +4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 + 警戒及秩序維護業務等經費18,681千元, + 較上年度減列員警勤務裝備及和平樓浴廁 + 整修等經費6,199千元。 +5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 + 警戒及秩序維護業務等經費36,374千元, + 較上年度增列仁武園區行政大樓外牆磁磚 + 更新及汰換電梯零組件等經費9,960千元 + 。 +6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 + 及中央憲政機關駐衛業務等經費84,352千 + 元,較上年度減列安全警衛人員國內旅費 + 及松園駐地消防安全設備工程等經費7,04 + 4千元。 +7.保安警察第七總隊辦理維護派駐機關安全 + 執行專責任務等經費39,280千元,較上年 + 度減列電費及第八大隊屏東分隊駐地搬遷 + 等經費2,962千元。" +2021,3808211400,259453000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,警政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費9,651千元,較上年 + 度增列年金改革節省退撫給付挹注公務人 + 員退休撫卹基金等經費273千元。 +2.維持交通秩序及安全經費249,802千元, + 較上年度增列3,901千元,包括: + (1)交通秩序及安全工作經費228,626千元 + ,較上年度增列車輛油料及郵寄違規通 + 知單郵資等經費7,210千元。 + (2)新增辦理第一公路警察大隊泰山分隊 + 值勤台室內整修工程及汰換汐止分隊有 + 線電話設備等經費21,176千元。 + (3)上年度辦理第一公路警察大隊泰山分 + 隊辦公廳舍修繕工程及提升網路線上服 + 務系統開發等預算業已編竣,所列24,4 + 85千元如數減列。" +2021,3808211500,733665000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,警政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費50,226千元,較上年 + 度減列水電費等2,639千元。 +2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費44,852千 + 元,較上年度增列資訊安全服務經費等1, + 526千元。 +3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費9, + 289千元,較上年度減列聯絡官返國調職 + 及赴任人員所需機票及搬運等經費2,471 + 千元。 +4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費18,8 + 04千元,較上年度減列鑑識科技進階發展 + 計畫及各項鑑驗器材維護等經費543千元 + 。 +5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 + 199,352千元,較上年度減列刑事辦案工 + 作費等14,029千元。 +6.辦理刑事偵防綜合業務經費109,698千元 + ,較上年度增列通訊監察系統所需專線傳 + 輸費等26,360千元。 +7.充實刑事警察設備經費271,598千元,較 + 上年度增列100,717千元,包括: + (1)購置刑事、鑑識偵防器材及辦公事�� + 設備等經費5,046千元,較上年度增列6 + 90千元。 + (2)汰換及購置特勤裝備所需經費3,905千 + 元,較上年度增列533千元。 + (3)警察執法設備及效能提升方案-涉案 + 車輛行車紀錄雲端創新應用發展計畫總 + 經費49,000千元,分4年辦理,108至10 + 9年度已編列23,507千元,本年度續編 + 第3年經費9,625千元,較上年度減列4, + 757千元。 + (4)警察執法設備及效能提升方案-通訊 + 監察系統建置計畫總經費194,040千元 + ,分2年辦理,109年度已編列86,040千 + 元,本年度續編最後1年經費108,000千 + 元,較上年度增列21,960千元。 + (5)警察執法設備及效能提升方案-鑑識 + 及防爆效能推升計畫總經費89,000千元 + ,分4年辦理,108至109年度已編列50, + 599千元,本年度續編第3年經費18,160 + 千元,較上年度減列5,939千元。 + (6)新增檔案庫房改建經費3,900千元。 + (7)新增汰換核磁共振光譜儀及購置通訊 + 衛星偵蒐設備等經費109,270千元。 + (8)新增建置組織犯罪資料應用系統及差 + 勤電子表單系統改版等經費13,692千元 + 。 + (9)上年度辦理汰換手持式光譜儀及掃描 + 式電子顯微鏡等預算業已編竣,所列38 + ,632千元如數減列。 +8.新增資安跨域整合聯防計畫-厚植刑事科 + 技研發能量計畫經費29,846千元。 +9.上年度辦理建置新世代行動網路App偵查 + 相關系統中程計畫預算業已編竣,所列16 + 5,847千元如數減列。 +10.上年度辦理警察執法設備及效能提升方 + 案-強化數位跡證鑑析能力計畫預算業已 + 編竣,所列6,100千元如數減列。 +11.上年度辦理資安旗艦計畫-精進刑事科 + 技能量計畫(資安犯罪情資跨域整合子計 + 畫)預算業已編竣,所列31,211千元如數 + 減列。" +2021,3808211600,715698000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,警政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政及教務工作維持費41,694千元, + 較上年度增列年金改革節省退撫給付挹注 + 公務人員退休撫卹基金等經費3,412千元 + 。 +2.基本教學訓輔工作經費104,847千元,較 + 上年度增列57,281千元,包括: + (1)辦理教學訓輔工作經費75,776千元, + 較上年度增列學生駐地及教室修繕等經 + 費33,536千元。 + (2)臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建 + 工程中程個案計畫總經費581,287千元 + ,分年辦理,106至109年度已編列102, + 566千元,本年度續編第5年經費24,822 + 千元,較上年度增列24,822千元。 + (3)新增購置教學用數位攝影機等經費4,2 + 49千元。 + (4)上年度辦理汰換數位雙色油印機及多 + 功能講桌等預算業已編竣,所列5,326 + 千元如數減列。 +3.學生公費558,986千元,較上年度減列學 + 生生活津貼及主副食費等312,689千元。 +4.辦理招生考試工作經費10,171千元,較上 + 年度減列各項招生試務費1,341千元。" +2021,3808219000,4580000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,警政支出,7.3.8.1, +2021,3808219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,警政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 +2021,3808410100,594471000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,警政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費576,687千元,較上年度核實 + 減列人事費3,216千元。 +2.基本行政工作維持費17,784千元,較上年 + 度增列年金改革節省退撫給付挹注公務人 + 員退休撫卹基金等經費3,066千元。" +2021,3808410200,604155000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,警政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教務行政及警察博物館工作維持經費5,12 + 4千元,較上年度減列教學用資訊講桌維 + 護等經費760千元。 +2.教學訓輔基本工作維持經費235,761千元 + ,較上年度增列校區污水下水道改善工程 + 等經費31,274千元。 +3.出國研究及出席國際會議經費315千元, + 較上年度減列刑事鑑識教學研究出國培訓 + 計畫等經費140千元。 +4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 + 經費24,225千元,較上年度減列射擊與體 + 技教學訓練等經費2,027千元。 +5.員警升(在)職暨特考班教育訓練及生活 + 管理經費81,709千元,較上年度減列警察 + 特考訓練班、學員班伙食費及訓練等經費 + 16,066千元。 +6.學生公費251,266千元,較上年度減列學 + 生生活津貼等經費15,773千元。 +7.鑑定工作業務經費300千元,較上年度增 + 列辦理鑑定工作費68千元。 +8.辦理招生考試工作經費5,455���元,較上 + 年度減列試務經費701千元。" +2021,3808419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,警政支出,7.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3708510100,788590000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費727,572千元,較上年度核實 + 增列人事費3,049千元。 +2.基本行政工作維持費61,018千元,較上年 + 度減列警察消防海巡空勤人員醫療照護實 + 施方案等經費1,938千元。" +2021,3708511000,456277000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強災害管理工作經費102,972千元,較 + 上年度減列75,942千元,包括: + (1)辦理各類災害預防、防災、逃生媒體 + 宣導等經費11,899千元,較上年度減列 + 中央災害應變中心中部備援中心維運等 + 經費2,382千元。 + (2)災害防救深耕第3期計畫總經費551,17 + 7千元,分5年辦理,107至109年度已編 + 列323,838千元,本年度續編第4年經費 + 91,073千元,較上年度減列26,440千元 + 。 + (3)上年度中央災害應變中心作業空間暨 + 環境設備調整更新計畫預算業已編竣, + 所列47,120千元如數減列。 +2.加強火災預防與危險物品管理工作經費44 + ,621千元,較上年度減列51,329千元,包 + 括: + (1)辦理液化石油氣新出廠容器及一般爆 + 竹煙火登錄、型式認可、個別認可等經 + 費36,432千元,較上年度減列液化石油 + 氣容器定期檢驗合格標示印製核發等經 + 費24,446千元。 + (2)辦理各級消防機關消防安全檢查人員 + 專業講習及購置火災現場勘查鑑定儀器 + 等經費8,189千元,較上年度減列補助 + 地方政府辦理推動設置住宅用火災警報 + 器及辦理2020亞洲消防首長年會等經費 + 26,883千元。 +3.加強救災救護工作經費95,428千元,較上 + 年度減列27,821千元,包括: + (1)辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓 + 練及購置救護裝備等經費18,045千元, + 較上年度減列辦理救護教官班訓練等經 + 費2,753千元。 + (2)義消組織充實人力與裝備器材計畫總 + 經費316,702千元,分5年辦理,106至1 + 09年度已編列299,564千元,本年度續 + 編最後1年經費17,138千元,較上年度 + 減列53,613千元。 + (3)建構安全化學環境計畫總經費484,260 + 千元,分4年辦理,109年度已編列31,7 + 00千元,本年度續編第2年經費46,245 + 千元,較上年度增列14,545千元。 + (4)新增緊急醫療救護智能平臺-救急救難 + 一站通推動計畫經費14,000千元。 +4.加強防救災資通訊工作經費111,389千元 + ,較上年度減列12,583千元,包括: + (1)辦理防救災資通訊系統、衛星及微波 + 通訊系統維護等經費103,469千元,較 + 上年度減列衛星行動電話、網路電話通 + 訊等經費10,603千元。 + (2)新增服務型智慧政府2.0推動計畫-救 + 災雲精進計畫總經費89,500千元,分5 + 年辦理,本年度編列第1年經費7,920千 + 元。 + (3)上年度救災雲賡續計畫預算業已編竣 + ,所列9,900千元如數減列。 +5.加強消防訓練中心工作經費65,309千元, + 較上年度增列設施維護及消防安全設備汰 + 換等經費26,344千元。 +6.加強特種搜救工作經費36,558千元,較上 + 年度減列331千元,包括: + (1)辦理基礎及進階搜救訓練等經費10,63 + 0千元,較上年度減列急流救生訓練及 + 車輛養護等經費1,893千元。 + (2)提升我國人道救援能力計畫總經費129 + ,667千元,分5年辦理,108至109年度 + 已編列49,190千元,本年度續編第3年 + 經費25,928千元,較上年度增列1,562 + 千元。" +2021,3708512000,2573000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基隆港務消防業務1,000千元,較上年度 + 增列年金改革節省退撫給付挹注公務人員 + 退休撫卹基金等經費208千元。 +2.臺中港務消防業務436千元,與上年度同 + 。 +3.高雄港務消防業務790千元,較上年度減 + 列未經銓敘退休人員利息差額補貼85千元 + 。 +4.花蓮港務消防業務347千元,與上年度同 + 。" +2021,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3708550100,186155000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費184,140千元,較上年度核實 + 減列人事費170千元。 +2.基本行政工作維��費2,015千元,與上年 + 度同。" +2021,3708551000,1735429000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.徵兵處理經費221,186千元,較上年度增 + 列補助地方政府辦理役男體複檢等經費30 + ,349千元。 +2.役政人員培訓計畫經費351千元,與上年 + 度同。 +3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 + 救助經費110,608千元,較上年度減列常 + 備役役男暨其家屬生活扶慰助等經費27,1 + 13千元。 +4.兵役宣導工作經費1,321千元,較上年度 + 減列兵役及替代役媒體新聞聯繫等經費15 + 5千元。 +5.辦理替代役工作經費1,401,963千元,較 + 上年度減列替代役役男薪給、主副食及基 + 礎訓練等經費63,043千元。" +2021,3708559000,820000,交通及運輸設備,內政部主管,役政署,一般建築及設備,民政支出,7.6.3.1, +2021,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3708580100,3322154000,無細項,內政部主管,移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,307,823千元,較上年度核 + 實增列人事費等52,012千元。 +2.基本行政工作維持費14,331千元,較上年 + 度減列車輛及辦公器具養護費等1,398千 + 元。" +2021,3708581100,1105650000,無細項,內政部主管,移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.貫徹執行入出國及移民政策經費168,398 + 千元,較上年度減列廳舍耐震補強及整修 + 工程等經費53,317千元。 +2.辦理海外事務及人流管理工作經費31,544 + 千元,較上年度減列駐外工作組工作費、 + 就地僱用人員薪資及合署辦公分攤費等1, + 551千元。 +3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 + 費295,286千元,較上年度減列15,946千 + 元,包括: + (1)入出國移民管理資訊系統維運經費251 + ,026千元,較上年度增列汰換個人電腦 + 及筆記型電腦相關軟硬體設備等經費10 + ,556千元。 + (2)提升國境安全資訊建置計畫總經費114 + ,000千元,分4年辦理,109年度已編列 + 17,750千元,本年度續編第2年經費18, + 233千元,較上年度增列483千元。 + (3)新住民數位應用資訊計畫經費26,027 + 千元,較上年度減列開設新住民資訊課 + 程等經費9,555千元。 + (4)上年度修正「外來人口統一證號」格 + 式專案計畫業已編竣,所列17,430千元 + 如數減列。 +4.移民輔導人口販運防制及居留定居管理經 + 費526,976千元,較上年度減列外來人士 + 在臺生活諮詢服務熱線及專業移民服務人 + 員等經費2,196千元。 +5.加強入出國及移民管理規劃經費3,135千 + 元,較上年度減列大陸地區旅費等17千元 + 。 +6.執行外來人口管理服務及違法調查處理業 + 務經費62,687千元,較上年度增列12,287 + 千元,包括: + (1)辦理移民服務、入出國管理、外來人 + 口訪查、收容管理及遣返業務經費48,3 + 45千元,較上年度增列南區事務大隊嘉 + 義市專勤隊廳舍整修工程等經費3,040 + 千元。 + (2)南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊 + 辦公廳舍新建工程計畫總經費186,896 + 千元,分4年辦理,109年度已編列5,09 + 5千元,本年度續編第2年經費14,342千 + 元,較上年度增列9,247千元。 +7.執行國境管理及查驗許可經費17,624千元 + ,較上年度減列購置新版查驗章及專用印 + 油等經費10,133千元。" +2021,3708589000,14720000,交通及運輸設備,內政部主管,移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, +2021,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5208610100,89656000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費86,748千元,較上年度核實減 + 列人事費625千元。 +2.基本行政工作維持費2,908千元,較上年 + 度減列通訊費及水電費等344千元。" +2021,5208615500,191178000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃經費9,210千元,較上年度減列1 + ,161千元,包括: + (1)建築與都市計畫法規組織及經營管理 + 研究等經費267千元,較上年度減列29 + 千元。 + (2)新增高齡者安居敬老環境科技發展中 + 程個案計畫經費8,943千元。 + (3)上年度高齡者安全安心生活環境科技 + 計畫預算業已編竣,所列10,075千元如 + 數減列。 +2.安全防災經費35,913千元,較上���度減列 + 防火實驗中心修繕等經費7,744千元。 +3.工程技術經費50,000千元,較上年度減列 + 辦理建築工程技術發展與整合應用計畫等 + 經費4,009千元。 +4.環境控制經費96,055千元,較上年度減列 + 102,971千元,包括: + (1)智慧化居住空間整合應用人工智慧科 + 技發展推廣計畫等經費52,377千元,較 + 上年度減列6,131千元。 + (2)新增辦理智慧綠建築法規研究與人員 + 培訓等經費43,678千元。 + (3)上年度永續智慧城市-智慧綠建築與社 + 區推動方案預算業已編竣,所列140,51 + 8千元如數減列。" +2021,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3708650100,468749000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費429,118千元,較上年度增列 + 調整空勤機組人員待遇等經費58,243千元 + 。 +2.基本行政工作維持費39,631千元,較上年 + 度減列公務表報手冊印刷、電話及網路通 + 訊等經費2,247千元。" +2021,3708651000,1376089000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航務、機務及飛安經費949,827千元,較 + 上年度減列1,016,847千元,包括: + (1)辦理飛行人員學科訓練、空勤機組人 + 員團體保險及直升機第三責任保險等經 + 費60,875千元,較上年度減列航空類用 + 油等經費10,089千元,增列UH-60M型機 + 4,000噸級巡防艦落艦訓練及直升機第 + 三責任保險等經費20,656千元,計淨增 + 10,567千元。 + (2)飛機及救災救護裝備器材維護保養暨 + 相關後勤維持等經費888,952千元,較 + 上年度增列239,179千元。 + (3)上年度黑鷹直升機種子人員訓練暨初 + 次航材籌補計畫預算業已編竣,所列1, + 266,593千元如數減列。 +2.勤務指揮工作經費11,605千元,較上年度 + 減列購置個人電腦主機、伺服器等經費1, + 289千元。 +3.勤務棚廠廳舍興建整修工程經費412,407 + 千元,較上年度增列145,492千元,包括 + : + (1)臺東駐地直升機棚廠興建工程計畫總 + 經費418,961千元,分6年辦理,107至1 + 09年度已編列136,250千元,本年度續 + 編第4年經費230,000千元,較上年度增 + 列100,000千元。 + (2)新增臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆 + 代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚 + 廠等興建工程計畫總經費2,767,021千 + 元,分7年辦理,本年度編列第1年經費 + 173,434千元。 + (3)新增花蓮駐地棚廠及廳舍避雷針接地 + 工程經費8,973千元。 + (4)上年度高雄駐地直升機棚廠興建工程 + 計畫預算業已編竣,所列128,915千元 + 如數減列。 + (5)上年度花蓮駐地棚廠等防水修復工程 + 預算業已編竣,所列8,000千元如數減 + 列。 +4.充實直升機周邊設備經費2,250千元,較 + 上年度減列6,250千元,包括: + (1)汰購直升機所需救災救護相關裝備等 + 經費2,250千元,較上年度減列250千元 + 。 + (2)上年度裝置AS-365N型機隊簡式飛航影 + 音紀錄器預算業已編竣,所列6,000千 + 元如數減列。" +2021,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3911010100,8049682000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費7,584,058千元,較上年度核 + 實減列駐外人員人事費12,490千元。 +2.基本行政工作維持費134,210千元,較上 + 年度減列房屋建築養護費等421千元。 +3.檔案處理經費28,146千元,較上年度增列 + 公文檔案管理經費1,571千元。 +4.資訊處理經費292,458千元,較上年度增 + 列汰購資訊軟硬體設備等經費23,572千元 + 。 +5.台灣美國事務委員會事務管理4,027千元 + ,較上年度增列辦理業務聯繫等經費1,54 + 2千元。 +6.桃園國際機場接待室基本行政維持6,783 + 千元,與上年度同。" +2021,3911011000,232365000,無細項,外交部主管,外交部,外交管理業務,外交支出,8.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費98,936千元,較上年 + 度減列外交電信傳遞等經費4,362千元。 +2.各地區工作會報16,719千元,較上年度增 + 列國外旅費等50千元。 +3.外交領事人員進修19,305千元,較上年度 + 減列教育訓練費1,919千元。 +4.外交及國際法研究獎學金設置1,048千元 + ,較上年度增列對學生之獎助等150千元 + 。 +5.製作國情資料96,357千元,較上年度減列 + 製作國際文宣視聽資料等經費945千元。" +2021,3911011300,3123195000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,985, + 480千元,較上年度增列辦公室及館長職 + 務宿舍租金等44,752千元。 +2.駐外經濟單位基本行政工作維持費24,877 + 千元,較上年度減列駐外人員川裝費等1, + 293千元。 +3.駐外教育單位基本行政工作維持費10,116 + 千元,較上年度減列駐外人員川裝費等46 + 9千元。 +4.駐外觀光單位基本行政工作維持費10,265 + 千元,較上年度減列駐外人員川裝費等34 + 0千元。 +5.駐外僑務單位基本行政工作維持費14,263 + 千元,較上年度增列駐外人員川裝費760 + 千元。 +6.駐外科技單位基本行政工作維持費6,293 + 千元,較上年度減列駐外人員返國述職經 + 費318千元。 +7.駐外文化中心基本行政工作維持費58,698 + 千元,較上年度減列駐外人員川裝費等1, + 288千元。 +8.駐外原子能科學發展業務基本行政工作維 + 持費1,066千元,較上年度減列駐外人員 + 川裝費56千元。 +9.駐外金融單位基本行政工作維持費5,258 + 千元,較上年度增列駐外人員川裝費1,04 + 8千元。 +10.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維 + 持費738千元,較上年度減列駐外人員川 + 裝費39千元。 +11.駐外漁業單位基本行政工作維持費4,137 + 千元,較上年度增列駐外人員川裝費等1, + 121千元。 +12.駐外勞動單位基本行政工作維持費1,274 + 千元,較上年度增列駐外人員川裝費493 + 千元。 +13.新增駐外財政單位基本行政工作維持費7 + 30千元。" +2021,3911011400,1905831000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.參與國際組織活動302,702千元,較上年 + 度增列參與APEC相關活動等經費9,759千 + 元。 +2.協助各種國際交流1,044,527千元,較上 + 年度增列132,694千元,包括: + (1)學術交流264,059千元,較上年度增列 + 辦理對學術界交流活動等經費59,814千 + 元。 + (2)文化交流110,275千元,較上年度增列 + 文化外交等經費51,410千元。 + (3)經貿外交201,342千元,較上年度增列 + 經貿交流活動等經費5,738千元。 + (4)其他國際交流活動468,851千元,較上 + 年度增列辦理國家形象廣宣計畫等經費 + 15,732千元。 +3.出國訪問175,555千元,與上年度同。 +4.訪賓接待383,047千元,較上年度減列亞 + 非地區訪賓接待等經費33,133千元。" +2021,3911011500,13171022000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作及關懷,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外技術服務1,186,672千元,較上年度 + 增列辦理拉丁美洲及加勒比海地區技術團 + 、服務團及專案計畫等經費6,792千元。 +2.加強雙邊及多邊合作11,755,020千元,較 + 上年度增列雙邊合作計畫等經費1,430,09 + 9千元。 +3.對國際之關懷救助及重建229,330千元, + 較上年度增列國際重大災變救援款76,512 + 千元。" +2021,3911019000,276565000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.6.1, +2021,3911019800,70000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2021,391101A000,1000266000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.8, +2021,3911100100,269288000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費219,604千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費218千元。 +2.基本行政工作維持費49,684千元,較上年 + 度增列資訊系統功能擴充等經費14,477千 + 元。" +2021,3911101000,906037000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費86,517千元,較上年 + 度增列領務資訊系統設備更新及維護等經 + 費14,590千元。 +2.印刷及製作護照714,559千元,較上年度 + 減列印製晶片護照等經費135,015千元。 +3.印製申請證照表件及須知18,270千元,較 + 上年度增列印製文件證明書等經費243千 + 元。 +4.加強領務服務工作50,225千元,較上年度 + 減列護照親辦委辦費等5,138千元。 +5.領務電信傳遞32,192千元,較上年度減列 + 護照郵寄費3,328千元。 +6.領務分支機構工作維持費4,274千元,較 + 上年度增列冷氣設備維護費127千元。" +2021,3911109000,50000,交通及運輸設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, +2021,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3911200100,67302000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費50,580千元,較上年度核實增 + 列人事費212千元。 +2.基本行政工作維持費16,722千元,較上年 + 度減列訪問歐亞地區外交學院等經費24千 + 元。" +2021,3911201000,19532000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, +2021,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,4614010100,687754000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費292,502千元,較上年度核實 + 減列人事費2,347千元。 +2.基本行政工作維持費395,252千元,較上 + 年度減列辦理國軍樂儀隊軍禮勤務等經費 + 15,340千元。" +2021,4614011000,365302000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.戰略規劃及國防評估244,251千元,較上 + 年度增列捐助財團法人國防安全研究院等 + 經費43,202千元。 +2.國防資源管理69,725千元,較上年度增列 + 辦理國防產業級別評鑑等經費26,671千元 + 。 +3.法務及督考51,326千元,較上年度增列建 + 置國軍強化行政調查制度等經費6,676千 + 元。" +2021,4614019800,95000,無細項,國防部主管,國防部,第一預備金,國防支出,9.1.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,4614020100,4207596000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部1,020,851千元。 + (2)海軍司令部453,591千元。 + (3)空軍司令部580,122千元。 + (4)後備指揮部242,222千元。 + (5)憲兵指揮部83,654千元。 + (6)政治作戰局437,947千元。 + (7)軍備局86,179千元。 + (8)主計局129,701千元。 + (9)軍醫局733,173千元。 + (10)國防大學32,603千元。 + (11)中正國防幹部預備學校5,075千元。 + (12)參謀本部243,235千元。 + (13)軍事情報局36,147千元。 + (14)電訊發展室62,288千元。 + (15)資通電軍指揮部53,051千元。 + (16)院檢單位7,757千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)人事行政經費468,226千元,較上年度 + 增列基層部隊招募作業等經費31,140千 + 元。 + (2)情報及測量作業經費262,058千元,較 + 上年度減列情報綜合業務及軍圖測繪作 + 業等經費20,800千元。 + (3)法務及法制作業經費19,127千元,較 + 上年度減列法律服務及法治教育業務督 + 導等經費2,120千元。 + (4)採購及外購軍品作業經費302,408千元 + ,較上年度增列外購軍品運輸等經費74 + ,633千元。 + (5)史政作業經費22,252千元,較上年度 + 減列隊史館整修及設備採購等經費17,2 + 97千元。 + (6)計畫管理作業經費9,916千元,與上年 + 度同。 + (7)效益評估作業經費1,724千元,較上年 + 度減列系統及成本分析作業等經費20千 + 元。 + (8)官兵權益保障作業經費5,113千元,較 + 上年度減列因公涉訟輔助等經費385千 + 元。 + (9)研考作業經費2,259千元,與上年度同 + 。 + (10)主計作業經費56,034千元,較上年度 + 增列基層部隊警監系統裝設等經費2,87 + 5千元。 + (11)行政事務經費1,447,407千元,較上 + 年度增列組織編裝調整等經費9,488千 + 元。 + (12)其他作業經費84,359千元,較上年度 + 減列營區開放及慶典活動等經費600千 + 元。 + (13)國會連絡作業經費2,880千元,與上 + 年度同。 + (14)案管作業經費62,208千元,較上年度 + 增列公文管理系統提升及檔案庫儲設施 + 維護等經費847千元。 + (15)督察作業經費45,771千元,較上年度 + 增列戰備任務訓練督察等經費1,620千 + 元。 + (16)政戰綜合作業經費589,258千元,較 + 上年度增列辦理部隊官兵社團活動等經 + 費13,837千元。 + (17)軍事醫療作業經費755,980千元,較 + 上年度減列建置各地區毒物檢驗中心等 + 經費32,121千元。 + (18)軍眷服務經費70,616千元,較上年度 + 減列軍眷服務工作等經費500千元。" +2021,4614020200,942183000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政管理經費797,034千元,較上年度增 + 列營區污水處理系統建置及辦公空間整建 + 等經費33,488千元。 +2.情報教育訓練經費43,547千元,較上年度 + 減列購置國造9公厘訓練彈等經費5,089千 + 元。 +3.情報建築及設備經費101,602千元,較上 + 年度增列資訊機房及作業空間更新建置等 + 經費60,778千元。" +2021,4614021200,7456803000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部1,352,099千元。 + (2)海軍司令部568,329千元。 + (3)空軍司令部2,556,009千元。 + (4)後備指揮部538,149千元。 + (5)憲兵指揮部63,253千元。 + (6)政治作戰局8,232千元。 + (7)軍備局14,414千元。 + (8)主計局31,200千元。 + (9)軍醫局113,668千元。 + (10)國防大學311,398千元。 + (11)中正國防幹部預備學校67,971千元。 + (12)參謀本部1,793,192千元。 + (13)軍事情報局11,256千元。 + (14)電訊發展室5,900千元。 + (15)資通電軍指揮部21,315千元。 + (16)院檢單位418千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)軍事書籍編印經費15,726千元,與上 + 年度同。 + (2)教育行政經費2,389,898千元,較上年 + 度增列國軍人員公餘進修補助等經費11 + 2,261千元。 + (3)動員整備經費343,375千元,較上年度 + 減列動員戰備及召訓業務整備等經費15 + ,564千元。 + (4)部隊特別補助經費292,932千元,較上 + 年度增列組織編裝調整經費1,822千元 + 。 + (5)作戰綜合作業經費826,928千元,較上 + 年度增列常備部隊編實動員教召等經費 + 46,318千元。 + (6)訓練綜合作業經費3,587,944千元,較 + 上年度減列F-16型機後續訓練等經費22 + 2,528千元。" +2021,4614021400,76799670000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部24,420,085千元。 + (2)海軍司令部16,722,041千元。 + (3)空軍司令部31,358,154千元。 + (4)後備指揮部388,670千元。 + (5)憲兵指揮部488,147千元。 + (6)政治作戰局62,876千元。 + (7)軍備局224,063千元。 + (8)主計局29,072千元。 + (9)軍醫局364,634千元。 + (10)國防大學268,331千元。 + (11)中正國防幹部預備學校79,969千元。 + (12)參謀本部623,499千元。 + (13)軍事情報局80,125千元。 + (14)電訊發展室76,329千元。 + (15)資通電軍指揮部1,600,913千元。 + (16)院檢單位12,762千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)一般彈藥購製與維護經費4,805,359千 + 元,較上年度增列彈藥採購等經費224, + 091千元。 + (2)運輸作業經費704,925千元,較上年度 + 增列購置車輛視野輔助系統等經費25,7 + 85千元。 + (3)後勤綜合勤務經費674,440千元,較上 + 年度減列辦公設備採購等經費18,493千 + 元。 + (4)設施修繕維護與管理經費3,239,969千 + 元,較上年度減列營舍修繕等經費223, + 602千元。 + (5)營產管理經費219,294千元,較上年度 + 減列建物拆除作業等經費1,400千元。 + (6)水電供應經費3,004,243千元,與上年 + 度同。 + (7)一般作戰設施經費232,214千元,較上 + 年度減列作戰設施維護及整修等經費21 + ,000千元。 + (8)通信電子與資訊管理經費2,499,087千 + 元,較上年度減列迅安系統維護經費15 + ,039千元。 + (9)電腦兵棋作業經費51,918千元,較上 + 年度減列模式模擬系統軟體購置等經費 + 593千元。 + (10)軍事單位裝備零附件購製及保修經費 + 49,841,819千元,較上年度增列各式主 + 戰裝備妥善及維持等經費2,018,753千 + 元。 + (11)後勤補給支援經費11,526,402千元, + 較上年度增列各式油料採購等經費870, + 984千元。" +2021,4614021500,62122815000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部20,233,910千元。 + (2)海軍司令部22,343,242千元。 + (3)空軍司令部16,080,696千元。 + (4)後備指揮部7,476千元。 + (5)憲兵指揮部2,224,657千元。 + (6)政治作戰局75,732千元。 + (7)軍備局284,448千元。 + (8)軍醫局439,051千元。 + (9)國防大學376千元。 + (10)中正國防幹部預備學校158千元。 + (11)參謀本部140,956千元。 + (12)軍事情報局9,064千元。 + (13)電訊發展室1,610千元。 + (14)資通電軍指揮部281,439千元。 +2.本年度預算數之內容如下: + (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費59, + 943,484千元,包括: + <1>裝步戰鬥車計畫總經費61,114,992 + 千元,95-112年執行,以前年度已編 + 列40,732,638千元,本年度編列7,78 + 6,200千元。 + <2>國軍核生化防護服計畫總經費241,6 + 42千元,102-110年執行,以前年度 + 已編列129,147千元,本年度��列112 + ,495千元。 + <3>國軍夜視裝備第二階段續購計畫總 + 經費2,511,921千元,101-110年執行 + ,以前年度已編列1,543,107千元, + 本年度編列968,814千元。 + <4>國軍防護面具計畫總經費916,673千 + 元,105-113年執行,以前年度已編 + 列522,779千元,本年度編列136,209 + 千元。 + <5>人攜式短程防空飛彈計畫總經費13, + 356,959千元,106-114年執行,以前 + 年度已編列2,540,946千元,本年度 + 編列502,820千元。 + <6>個人成套潛水裝備計畫總經費238,3 + 05千元,107-110年執行,以前年度 + 已編列199,007千元,本年度編列39, + 298千元。 + <7>國軍多功能雷觀機計畫總經費2,082 + ,500千元,107-111年執行,以前年 + 度已編列1,274,660千元,本年度編 + 列122,400千元。 + <8>國軍輪型(航空)油罐車籌購計畫 + 總經費641,390千元,108-112年執行 + ,以前年度已編列29,231千元,本年 + 度編列120,960千元。 + <9>特種作戰模組化系統暨成套裝備計 + 畫總經費982,045千元,109-111年執 + 行,以前年度已編列515,625千元, + 本年度編列50,000千元。 + <10>國軍重要防護營區智慧型警監系統 + 建置(第二階段)計畫總經費12,798 + ,013千元,109-114年執行,以前年 + 度已編列52,604千元,本年度編列2, + 182,582千元。 + <11>偵防車汰換計畫總經費68,070千元 + ,109-113年執行,以前年度已編列1 + 5,555千元,本年度編列16,575千元 + 。 + <12>國軍新式偽裝資材(第一階段)- + 混合式、防紅外線偽裝網計畫總經費 + 1,156,775千元,110-112年執行,本 + 年度編列94,401千元。 + <13>國軍新型手槍(第二階段)計畫總 + 經費748,356千元,110-114年執行, + 本年度編列61,406千元。 + <14>雙目雷射望遠鏡計畫總經費975,33 + 0千元,110-113年執行,本年度編列 + 103,050千元。 + <15>陸軍司令部國軍地面部隊C4ISR系 + 統-先導生產階段計畫總經費2,379,5 + 00千元,105-110年執行,以前年度 + 已編列1,985,855千元,本年度編列3 + 93,645千元。 + <16>陸軍司令部新型手槍計畫總經費36 + 7,524千元,107-110年執行,以前年 + 度已編列290,446千元,本年度編列7 + 7,078千元。 + <17>陸軍司令部高效能反裝甲飛彈計畫 + 總經費11,780,717千元,107-114年 + 執行,以前年度已編列3,703,183千 + 元,本年度編列1,422,157千元。 + <18>陸軍司令部中程反裝甲飛彈計畫總 + 經費3,407,215千元,108-113年執行 + ,以前年度已編列1,439,755千元, + 本年度編列320,987千元。 + <19>陸軍司令部新型野戰防空武器系統 + 計畫總經費14,314,549千元,108-11 + 5年執行,以前年度已編列3,588,319 + 千元,本年度編列1,878,037千元。 + <20>陸軍司令部新型戰車計畫總經費40 + ,394,484千元,108-116年執行,以 + 前年度已編列4,930,754千元,本年 + 度編列5,796,972千元。 + <21>陸軍司令部智慧型運輸系統計畫總 + 經費48,523千元,108-110年執行, + 以前年度已編列20,873千元,本年度 + 編列27,650千元。 + <22>陸軍司令部雷射標定儀計畫總經費 + 170,730千元,108-111年執行,以前 + 年度已編列91,056千元,本年度編列 + 45,528千元。 + <23>陸軍司令部砲兵彈道氣象探空系統 + 計畫總經費259,416千元,109-110年 + 執行,以前年度已編列64,854千元, + 本年度編列194,562千元。 + <24>陸軍司令部電動液壓履帶夾具組計 + 畫總經費11,683千元,109-110年執 + 行,以前年度已編列6,858千元,本 + 年度編列4,825千元。 + <25>陸軍司令部戰術型近程無人飛行載 + 具計畫總經費778,433千元,110-112 + 年執行,本年度編列140,118千元。 + <26>海軍司令部AAV7兩棲突擊車缺裝補 + 充計畫總經費5,173,262千元,104-1 + 10年執行,以前年度已編列4,635,82 + 0千元,本年度編列537,442千元。 + <27>海軍司令部特種作戰突擊艇暨硬殼 + 充氣艇籌建計畫總經費820,600千元 + ,105-111年執行,以前年度已編列3 + 11,108千元,本年度編列357,316千 + 元。 + <28>海軍司令部快速布雷艇計畫總經費 + 915,832千元,106-110年執行,以前 + 年度已編列604,962千元,本年度編 + 列310,870千元。 + <29>海軍司令部籌獲新型兩棲船塢運輸 + 艦第二階段計畫總經費7,324,793千 + 元,106-111年執行,以前年度已編 + 列4,774,492千���,本年度編列754,1 + 05千元。 + <30>海軍司令部機動飛彈車計畫總經費 + 13,676,667千元,106-112年執行, + 以前年度已編列5,366,965千元,本 + 年度編列2,366,938千元。 + <31>海軍司令部新購BLOCK1B方陣快砲 + 計畫總經費10,123,232千元,106-11 + 4年執行,以前年度已編列2,830,860 + 千元,本年度編列2,445,813千元。 + <32>海軍司令部高效能艦艇後續量產( + 第一批)計畫總經費16,395,370千元 + ,106-114年執行,以前年度已編列5 + ,084,415千元,本年度編列2,068,51 + 6千元。 + <33>海軍司令部浮塢新建計畫總經費70 + 1,646千元,106-111年執行,以前年 + 度已編列31,657千元,本年度編列26 + 6,928千元。 + <34>海軍司令部劍龍級潛艦戰鬥系統提 + 升計畫總經費7,407,711千元,107-1 + 13年執行,以前年度已編列3,381,62 + 3千元,本年度編列483,351千元。 + <35>海軍司令部長程潛射重型魚雷計畫 + 總經費5,449,706千元,107-117年執 + 行,以前年度已編列461,784千元, + 本年度編列153,649千元。 + <36>海軍司令部新型救難艦計畫總經費 + 3,653,845千元,108-112年執行,以 + 前年度已編列593,454千元,本年度 + 編列835,777千元。 + <37>海軍司令部潛艦國造-第二階段原 + 型艦籌建計畫總經費49,337,391千元 + ,108-114年執行,以前年度已編列1 + 7,264,868千元,本年度編列10,513, + 779千元。 + <38>海軍司令部新一代飛彈巡防艦-第2 + 階段原型艦籌建計畫總經費24,543,2 + 28千元,108-115年執行,以前年度 + 已編列227,172千元,本年度編列105 + ,586千元。 + <39>海軍司令部新式港勤拖船購置計畫 + 總經費966,070千元,109-113年執行 + ,以前年度已編列5,000千元,本年 + 度編列5,000千元。 + <40>海軍司令部移動式吊車汰換新購計 + 畫總經費687,645千元,109-112年執 + 行,以前年度已編列200,722千元, + 本年度編列78,718千元。 + <41>海軍司令部特種作戰用水下推進載 + 具計畫總經費216,000千元,110-111 + 年執行,本年度編列108,000千元。 + <42>空軍司令部愛二性能提升及採購愛 + 三計畫總經費178,681,789千元,96- + 116年執行,以前年度已編列158,493 + ,712千元,本年度編列3,840千元。 + <43>空軍司令部F-16A/B型戰機性能提 + 升計畫總經費140,069,077千元,101 + -112年執行,以前年度已編列108,71 + 5,820千元,本年度編列2,495,000千 + 元。 + <44>空軍司令部國軍陸基防空飛彈系統 + 計畫總經費74,822,686千元,104-11 + 3年執行,以前年度已編列44,744,47 + 5千元,本年度編列4,762,710千元。 + <45>空軍司令部新式高級教訓機計畫總 + 經費68,604,869千元,106-117年執 + 行,以前年度已編列16,782,292千元 + ,本年度編列7,643,813千元。 + <46>空軍司令部F-16型機新式偵照莢艙 + 計畫總經費9,798,715千元,109-113 + 年執行,以前年度已編列60,296千元 + ,本年度編列694,054千元。 + <47>空軍司令部跑滑道清掃車籌購計畫 + 總經費246,330千元,109-113年執行 + ,以前年度已編列16,422千元,本年 + 度編列59,938千元。 + <48>空軍司令部ILS儀降系統換裝計畫 + 總經費376,887千元,110-114年執行 + ,本年度編列3,278千元。 + <49>政治作戰局偵防器材汰換計畫總經 + 費35,820千元,108-112年執行,以 + 前年度已編列14,193千元,本年度編 + 列6,444千元。 + <50>軍備局105公厘輪型戰砲甲車研製 + 計畫總經費767,290千元,108-112年 + 執行,以前年度已編列307,231千元 + ,本年度編列184,130千元。 + <51>軍備局偵搜戰鬥車研製計畫總經費 + 558,880千元,110-113年執行,本年 + 度編列99,720千元。 + (2)政戰裝備經費61,280千元,包括: + <1>政治作戰局總控室、錄音室設備系 + 統汰換建置計畫總經費47,996千元, + 108-111年執行,以前年度已編列29, + 166千元,本年度編列12,880千元。 + <2>政治作戰局野戰喊話作業車計畫總 + 經費43,200千元,109-110年執行, + 以前年度已編列14,400千元,本年度 + 編列28,800千元。 + <3>政治作戰局文宣多媒體周邊設備汰 + 換計畫總經費39,300千元,109-110 + 年執行,以前年度已編列19,700千元 + ,本年度編列19,600千元。 + (3)採購及外購軍品作業經費123,896千元 + 。 + (4)偵測暨測量製圖裝備經費,係空軍司 + 令部降雨雷達系��籌購計畫總經費134, + 756千元,109-110年執行,以前年度已 + 編列61,200千元,本年度編列73,556千 + 元。 + (5)訓練模擬儀器經費854,087千元,包括 + : + <1>陸軍司令部直升機作戰訓練系統(H + TTS)計畫總經費740,412千元,106- + 110年執行,以前年度已編列632,968 + 千元,本年度編列107,444千元。 + <2>陸軍司令部八輪甲車模訓館暨組合 + 訓練模擬系統計畫總經費938,192千 + 元,107-110年執行,以前年度已編 + 列759,566千元,本年度編列178,626 + 千元。 + <3>陸軍司令部合成化戰場資訊整合圖 + 台系統計畫總經費158,398千元,109 + -112年執行,以前年度已編列16,285 + 千元,本年度編列28,290千元。 + <4>海軍司令部AAV7訓練模擬器計畫總 + 經費259,414千元,109-111年執行, + 以前年度已編列36,691千元,本年度 + 編列102,414千元。 + <5>軍醫局戰術戰傷及災難事故救護訓 + 練系統暨設施計畫總經費901,578千 + 元,107-111年執行,以前年度已編 + 列262,216千元,本年度編列112,697 + 千元。 + <6>軍醫局新型人體離心機計畫總經費2 + ,187,315千元,109-114年執行,以 + 前年度已編列156,107千元,本年度 + 編列315,040千元。 + <7>軍醫局新型模擬深潛訓練艙計畫總 + 經費968,250千元,109-113年執行, + 以前年度已編列154,813千元,本年 + 度編列9,576千元。 + (6)一般通電裝備經費1,043,497千元,包 + 括: + <1>機動數位微波系統缺裝補充暨性能 + 提升計畫總經費932,427千元,109-1 + 11年執行,以前年度已編列123,038 + 千元,本年度編列385,405千元。 + <2>國軍HF通信機換裝計畫總經費4,688 + ,709千元,109-112年執行,以前年 + 度已編列17,821千元,本年度編列74 + ,947千元。 + <3>國軍UHF地(艦)對空通信機換裝計 + 畫總經費5,448,882千元,109-111年 + 執行,以前年度已編列29,212千元, + 本年度編列200,000千元。 + <4>手持式無線電機汰換計畫總經費787 + ,464千元,110-113年執行,本年度 + 編列17,253千元。 + <5>野戰交換機汰換計畫總經費983,050 + 千元,110-112年執行,本年度編列6 + 5,619千元。 + <6>海軍司令部遠程機動雷達車組建置 + 計畫總經費457,514千元,106-110年 + 執行,以前年度已編列317,318千元 + ,本年度編列140,196千元。 + <7>海軍司令部海洋監偵能量整體提升 + 計畫總經費5,048,159千元,110-119 + 年執行,本年度編列19,667千元。 + <8>參謀本部衡山指揮所暨博愛營區指 + 管節點網路提升計畫總經費290,410 + 千元,109-110年執行,以前年度已 + 編列150,000千元,本年度編列140,4 + 10千元。 + (7)一般武器先期選擇與採購準備經費23, + 015千元。" +2021,4614021900,166768303000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部5,585,997千元。 + (2)海軍司令部2,156,883千元。 + (3)空軍司令部1,344,538千元。 + (4)後備指揮部13,929,186千元。 + (5)憲兵指揮部69,829千元。 + (6)政治作戰局9,222千元。 + (7)軍備局829,693千元。 + (8)主計局142,147,398千元。 + (9)軍醫局121,604千元。 + (10)國防大學19,095千元。 + (11)中正國防幹部預備學校13,148千元。 + (12)參謀本部378,878千元。 + (13)軍事情報局22,359千元。 + (14)電訊發展室61,478千元。 + (15)資通電軍指揮部78,245千元。 + (16)院檢單位750千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)薪餉61,437,191千元,較上年度增列6 + 89,447千元。 + (2)各項加給78,273,040千元,較上年度 + 增列2,095,663千元。 + (3)主副食與口糧4,737,513千元,較上年 + 度增列75,278千元。 + (4)各類人員保險及作業14,157,664千元 + ,較上年度減列35,051千元。 + (5)各類人員退撫儲金補助7,807,571千元 + ,較上年度增列762,461千元。 + (6)駐外人員薪給355,324千元,較上年度 + 減列67,193千元。" +2021,4614028100,3462882000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, +2021,4614029000,399000000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: +1.陸軍司令部794,584千元。 +2.海軍司令部238,529千元。 +3.空軍司令部1,280,481千元。 +4.後備指揮部15,192千元。 +5.憲兵指揮部76,353千元。 +6.政治作戰局73,406千元。 +7.軍備局407,000千元。 +8.軍醫局633,174千元。 +9.國防大��189,523千元。 +10.軍事情報局33,781千元。 +11.電訊發展室249,490千元。" +2021,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 +2021,461402B000,20278945000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, +2021,5214021800,411736000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部3,000千元。 + (2)海軍司令部1,350千元。 + (3)空軍司令部3,150千元。 + (4)軍備局267,786千元。 + (5)軍醫局136,450千元。 +2.本年度預算數之內容如下: + (1)軍品研發經費275,286千元,包括: + <1>陸、海、空軍司令部軍品研發經費7 + ,500千元。 + <2>軍備局國防科技學術合作計畫經費1 + 24,406千元。 + <3>軍備局功率電子關鍵技術提升與通 + 訊/綠能產業整合應用開發計畫總經 + 費289,580千元,108-111年執行,以 + 前年度已編列152,000千元,本年度 + 編列65,580千元。 + <4>軍備局肌耐力增強型動力外骨骼系 + 統研製與驗證計畫總經費169,000千 + 元,109-112年執行,以前年度已編 + 列43,000千元,本年度編列40,000千 + 元。 + <5>軍備局應用導向智慧化積層製造技 + 術開發與認證計畫總經費199,800千 + 元,110-113年執行,本年度編列37, + 800千元。 + (2)醫學研究經費136,450千元,包括: + <1>軍醫局國防醫學研究計畫經費67,50 + 0千元。 + <2>軍醫局生物防護研究計畫總經費195 + ,050千元,108-112年執行,以前年 + 度已編列78,020千元,本年度編列39 + ,010千元。 + <3>軍醫局國軍蚊媒中心研究設施設備 + 籌購計畫經費29,940千元。" +2021,521402C000,9530147000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, +2021,7114022300,1415231000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部496,312千元。 + (2)海軍司令部223,934千元。 + (3)空軍司令部371,120千元。 + (4)後備指揮部19,360千元。 + (5)憲兵指揮部12,849千元。 + (6)政治作戰局2,070千元。 + (7)軍備局164,430千元。 + (8)主計局162千元。 + (9)軍醫局45,412千元。 + (10)國防大學46,583千元。 + (11)中正國防幹部預備學校4,246千元。 + (12)參謀本部736千元。 + (13)軍事情報局8,459千元。 + (14)電訊發展室10,327千元。 + (15)資通電軍指揮部7,412千元。 + (16)院檢單位1,819千元。 +2.本年度預算數1,415,231千元,係環保設 + 施維護經費,較上年度增列營區污水下水 + 道接管作業等經費136,844千元。" +2021,7614022100,1250000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.撫卹與撫慰金1,085,000千元,較上年度 + 減列15,000千元。 +2.遺族援護165,000千元,較上年度減列5,0 + 00千元。" +2021,8914022200,1281100000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.軍人子女教育補助100,500千元,與上年 + 度同。 +2.軍眷實物代金6,600千元,較上年度減列2 + 50千元。 +3.軍眷水電補助584,000千元,較上年度增 + 列20,000千元。 +4.軍眷生育、婚喪補助590,000千元,較上 + 年度增列60,000千元。" +2021,4017010100,426114000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費339,574千元,較上年度核實 + 減列人事費74千元。 +2.基本行政工作維持費86,540千元,較上年 + 度增列防火牆系統汰換等經費856千元。" +2021,4017010200,40326000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數40,326千元,係辦理學員訓練 +所需經費,較上年度增列購置數位課程相關 +設備等經費448千元。" +2021,4017010300,44918000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數44,918千元,係辦理促進民間 +參與公共建設所需經費,較上年度減列委託 +辦理促參法令、政策及制度研訂等1,388千 +元,增列資訊系統擴充等428千元,計淨減9 +60千元。" +2021,4017019000,2440000,交通及運輸設備,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.4.1, +2021,4017019800,3720000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5917016000,93345000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增對亞洲開發銀行第13期亞洲開發基金 + 捐助93,345千元。 +2.上年度對亞洲開發銀行第12期亞洲開發基 + 金捐助預算業已編竣,所列95,246千元如 + 數減列。" +2021,5917016100,8800000000,無細項,財政部主管,財政部,填補行政院公營事業民營化基金,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.補助行政院公營事業民營化基金,支應公 + 營事業移轉民營時,政府應負擔之補償各 + 項損失、民營化前退休人員退休撫卹給付 + 、三節慰問金及早期退休人員生活困難特 + 別照護金等8,662,270千元,較上年度增 + 列157,249千元。 +2.年金改革節省退撫給付挹注公務人員退休 + 撫卹基金經費137,730千元,較上年度增 + 列65,358千元。" +2021,5917018000,0,中國輸出入銀行,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.8.1, +2021,5917018200,276250000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.9.1, +2021,6117015500,7712698000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.10,"本年度預算數7,712,698千元,係撥補公教 +人員屬於88年5月30日以前之保險年資應計 +給之養老給付金額等,較上年度增列845,08 +0千元。" +2021,4017100100,323496000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費298,380千元,較上年度核實 + 增列人事費6,205千元。 +2.基本行政工作維持費25,116千元,較上年 + 度減列水電費、通訊費及一般事務費等93 + 2千元。" +2021,4017101000,396012000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國庫及支付管理24,005千元,較上年度增 + 列跨行通匯作業手續費等3,525千元。 +2.債務管理作業544千元,較上年度減列中 + 央政府公債宣導等經費60千元。 +3.財務規劃作業391千元,較上年度減列舉 + 辦地方財政相關會議所需專家學者出席費 + 及講師鐘點費等9千元。 +4.公股管理作業5,107千元,較上年度減列 + 委請法律專業顧問提供法令諮詢服務及委 + 託書徵求等經費678千元。 +5.菸酒管理作業33,390千元,較上年度增列 + 委託辦理優質酒類認證計畫及進口酒類衛 + 生查驗等經費2,437千元。 +6.國庫資訊作業47,192千元,較上年度增列 + 異地備援環境集中整合服務及汰換網路相 + 關設備等經費5,585千元。 +7.私劣菸品查緝作業244,037千元,較上年 + 度增列12,730千元。 +8.公益彩券回饋金分配作業41,346千元,較 + 上年度減列公益彩券經銷商人身安全、儲 + 蓄保險暨轉業補助等經費14,220千元。" +2021,4017109000,850000,交通及運輸設備,財政部主管,國庫署,一般建築及設備,財務支出,10.2.3.1, +2021,4017109800,756000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,8117104500,107542864000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.5,"本年度預算數107,542,864千元,係中央政 +府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 +款等利息費用,較上年度減列50,886千元。" +2021,8217104600,430455000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.6,"本年度預算數430,455千元,係辦理國債發 +行及還本付息所需經費,較上年度增列22,8 +05千元。" +2021,8617102000,9751070000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.7,"本年度預算數9,751,070千元,係金融營業 +稅依加值型及非加值型營業稅法第11條規定 +,撥入金融業特別準備金期間,依財政收支 +劃分法規定,補足地方各級政府因統籌分配 +款所減少之收入,較上年度增列710,670千 +元。" +2021,4017200100,389662000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費353,919千元,較上年度核實 + 增列人事費1,011千元。 +2.基本行政工作維持費35,743千元,較上年 + 度減列經管南投縣南投市藍田街國有宿舍 + 拆除費及中部地區辦公室進駐中區國稅局 + 南投分局新建辦公廳舍搬遷所需經費4,67 + 5千元,增列監察組及稽核組進駐財政部 + 財政人員訓練所所需經費等8,450千元, + 計淨增3,775千元。" +2021,4017201000,23437000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.革新稅制改善稅政經費3,940千元,較上 + 年度減列本署全球資訊網服務費等937千 + 元。 +2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費1,731千 + ��,較上年度減列編印徵課管理作業手冊 + 等經費11千元。 +3.稅務稽核及稽徵業務經費4,270千元,較 + 上年度減列影印機租金等98千元。 +4.稅務行政管理經費1,843千元,較上年度 + 減列購置電腦軟體等經費146千元。 +5.防制菸品稅捐逃漏經費11,653千元,較上 + 年度增列403千元。" +2021,4017205000,11503381000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數11,503,381千元,係依加值型 +及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 +收入總額提撥3%作為統一發票給獎及推行經 +費,較上年度增列30,257千元。其中統一發 +票中獎清冊資料庫及應用系統建置計畫總經 +費396,389千元,分4年辦理,107至109年度 +已編列270,000千元,本年度續編最後1年經 +費126,389千元,較上年度減列6,611千元。" +2021,4017209000,0,營建工程,財政部主管,賦稅署,一般建築及設備,財務支出,10.3.4.1, +2021,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,8617202000,2876543000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方政府土地增值稅款短少補助581,963 + 千元,係土地增值稅稅率調降及適用自用 + 住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬後 + ,依據土地稅法第33條第2項及第34條第6 + 項規定,撥補直轄市及縣(市)政府109 + 年度稅收之實質損失,較上年度增列58,8 + 20千元。 +2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助2,294, + 580千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 + 稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 + 之1規定,撥補直轄市、縣市政府及鄉( + 鎮、市)公所109年度稅收之實質損失, + 較上年度增列819,477千元。" +2021,4017250100,2193332000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,990,761千元,較上年度核 + 實增列人事費19,264千元。 +2.基本行政工作維持費202,571千元,較上 + 年度減列辦公廳舍整修等經費3,671千元 + 。" +2021,4017250200,273264000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費14,310千元,較上年 + 度減列臨時人力及租稅宣導印刷等經費33 + 1千元。 +2.直接稅稽徵經費58,703千元,較上年度增 + 列臨時人力及金融機構實地檢查等經費57 + 6千元。 +3.稅款徵收及處理經費69,927千元,較上年 + 度增列臨時人力及直撥退稅手續費等812 + 千元。 +4.間接稅稽徵經費75,712千元,較上年度減 + 列證券暨期貨交易稅代徵人獎金及臨時人 + 力等經費10,103千元。 +5.法務案件處理經費20,702千元,較上年度 + 增列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 + 4,798千元。 +6.電子處理及運用經費33,910千元,較上年 + 度增列購置辦公室套裝軟體等經費2,504 + 千元。" +2021,4017259000,80674000,營建工程,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, +2021,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,4017270100,1459977000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,375,872千元,較上年度核 + 實增列人事費19,553千元。 +2.基本行政工作維持費84,105千元,較上年 + 度減列公有建築物耐震補強等經費25,618 + 千元。" +2021,4017270200,156985000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費9,151千元,較上年 + 度減列政策宣導等經費20千元。 +2.直接稅稽徵經費34,563千元,較上年度增 + 列臨時人力、綜合所得稅申報期間叫號系 + 統安裝及拆卸等經費827千元。 +3.稅款徵收及處理經費43,935千元,較上年 + 度減列通訊費等304千元。 +4.間接稅稽徵經費39,041千元,較上年度增 + 列臨時人力等經費410千元。 +5.法務案件處理經費7,023千元,較上年度 + 減列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 + 77千元。 +6.電子處理及運用經費23,272千元,較上年 + 度減列資訊服務費等1,615千元。" +2021,4017279000,120397000,營建工程,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, +2021,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,4017290100,2343753000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,152,431千元,較上年度核 + 實增列人事費31,240千元。 +2.基本行政工作維持費191,322千元,較上 + 年度減列公有建築物耐震補強等經費12,4 + 27千元。" +2021,4017290200,375484000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費8,533千元,較上年 + 度減列納稅服務宣導等經費205千元。 +2.直接稅稽徵經費100,154千元,較上年度 + 減列辦理強化綜合所得稅結算申報服務措 + 施稅額試算通知書郵資等經費1,384千元 + 。 +3.稅款徵收及處理經費112,407千元,較上 + 年度減列郵資等6,257千元。 +4.間接稅稽徵經費84,079千元,較上年度減 + 列郵資、印製書表及證券交易稅代徵人獎 + 金等8,420千元。 +5.法務案件處理經費19,962千元,較上年度 + 減列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 + 4,007千元。 +6.電子處理及運用經費50,349千元,較上年 + 度減列委外資料登錄及電腦周邊耗材等經 + 費11,107千元,增列購置資訊系統及新店 + 稽徵所進駐新辦公室資訊環境建置等經費 + 11,310千元,計淨增203千元。" +2021,4017299000,199559000,營建工程,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, +2021,4017299800,400000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,4017310100,2038690000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,918,448千元,較上年度核 + 實增列人事費28,110千元。 +2.基本行政工作維持費120,242千元,較上 + 年度減列電費、總局及雲林分局汰換空調 + 系統等經費7,241千元。" +2021,4017310200,248689000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費7,819千元,較上年 + 度減列辦理租稅教育講師鐘點費及國內旅 + 費等413千元。 +2.直接稅稽徵經費71,359千元,較上年度減 + 列辦理強化綜合所得稅結算申報服務措施 + 等經費1,712千元。 +3.稅款徵收及處理經費74,569千元,較上年 + 度增列承受行政執行署各分署無法拍定不 + 動產相關應納稅費及國稅繳退稅轉帳手續 + 費等1,382千元。 +4.間接稅稽徵經費55,037千元,較上年度減 + 列臨時人力及證券交易稅代徵人獎金等4, + 071千元。 +5.法務案件處理經費11,329千元,較上年度 + 減列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 + 1,104千元。 +6.電子處理及運用經費28,576千元,較上年 + 度減列委外資料登錄及裝冊費用等2,411 + 千元。" +2021,4017319000,0,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, +2021,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,4017330100,1571962000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,488,808千元,較上年度核 + 實增列人事費28,365千元。 +2.基本行政工作維持費83,154千元,較上年 + 度減列公有建築物耐震補強、辦公廳舍整 + 修及汰換節能燈具等經費20,546千元。" +2021,4017330200,173935000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費6,546千元,較上年 + 度減列通訊費及其他業務租金等209千元 + 。 +2.直接稅稽徵經費49,983千元,較上年度增 + 列臨時人力及辦理強化綜合所得稅結算申 + 報書表印製費等1,394千元。 +3.稅款徵收及處理經費44,299千元,較上年 + 度減列寄送稅捐稽徵書表所需郵資等經費 + 2,747千元。 +4.間接稅稽徵經費42,199千元,較上年度減 + 列寄送稅捐稽徵書表所需郵資、臨時人力 + 、證券及期貨交易稅代徵人獎金等1,476 + 千元。 +5.法務案件處理經費6,199千元,較上年度 + 增列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 + 181千元。 +6.電子處理及運用經費24,709千元,較上年 + 度減列數據通訊費及資訊軟硬體設備費等 + 2,138千元。" +2021,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,4017350100,5176125000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"���年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,052,911千元,較上年度核 + 實增列人事費139,537千元。 +2.基本行政工作維持費123,214千元,較上 + 年度增列辦公廳舍整修等經費3,866千元 + 。" +2021,4017350200,858394000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.稽徵業務140,297千元,較上年度增列桃 + 園機場土地租金及汰換氣相層析質譜儀等 + 經費3,753千元。 +2.查緝業務425,022千元,較上年度增列海 + 關巡緝艇汰舊換新計畫、第六貨櫃中心軌 + 道式貨櫃檢查儀及儀檢站建置計畫、基隆 + 關西16私貨倉庫新建計畫等經費78,994千 + 元。其中: + (1)海關巡緝艇汰舊換新計畫總經費876,1 + 90千元,分年辦理,107至109年度已編 + 列223,960千元,本年度續編第4年經費 + 1,125千元,較上年度增列1,125千元。 + (2)第六貨櫃中心軌道式貨櫃檢查儀及儀 + 檢站建置計畫總經費221,288千元,分3 + 年辦理,109年度已編列21,842千元, + 本年度續編第2年經費60,208千元,較 + 上年度增列38,366千元。 + (3)基隆關西16私貨倉庫新建計畫總經費2 + 61,068千元,分年辦理,109年度已編 + 列3,785千元,本年度續編第2年經費62 + ,476千元,較上年度增列58,691千元。 + (4)小型X光檢查儀汰購計畫總經費193,30 + 0千元,分3年辦理,109年度已編列73, + 100千元,本年度續編第2年經費56,560 + 千元,較上年度減列16,540千元。 +3.關稅資料處理242,581千元,較上年度增 + 列關務雲端服務平臺維護等經費4,546千 + 元。 +4.物聯網全時監控建置計畫經費50,494千元 + ,較上年度減列軟硬體購置等經費1,306 + 千元。 +5.上年度關務服務資源整合計畫預算業已編 + 竣,所列50,760千元如數減列。" +2021,4017359800,2850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,4017400100,872132000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費781,226千元,較上年度核實 + 增列人事費5,898千元。 +2.基本行政工作維持費90,906千元,較上年 + 度增列汰換電梯等經費5,684千元。" +2021,4017400200,1504047000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國有財產接收保管經費59,717千元,較上 + 年度增列辦理浮覆地回復所有權訴訟案等 + 經費3,701千元。 +2.國有財產管理處分經費1,384,694千元, + 較上年度增列向海致敬-海岸清潔維護計 + 畫等經費237,894千元。其中: + (1)被占用國有非公用不動產加強清理第 + 二期計畫總經費1,344,109千元,分6年 + 辦理,109年度已編列161,970千元,本 + 年度續編第2年經費188,651千元,較上 + 年度增列26,681千元。 + (2)新增向海致敬-海岸清潔維護計畫總 + 經費979,292千元,分4年辦理,本年度 + 編列227,663千元。 +3.國有財產改良利用經費3,213千元,與上 + 年度同。 +4.國有公用財產經費2,702千元,較上年度 + 減列辦理撥用財產調查等經費56千元。 +5.國有財產電腦化業務經費53,721千元,較 + 上年度減列電腦主機及周邊設備維護費等 + 3,061千元。" +2021,4017409000,840000,交通及運輸設備,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, +2021,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,4017600100,408289000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費387,992千元,較上年度核實 + 增列人事費10,098千元。 +2.基本行政工作維持費20,297千元,較上年 + 度增列財政資訊大樓電費等100千元。" +2021,4017601000,1126560000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃管理74,308千元,較上年度減列 + 賦稅服務續階計畫等經費2,395千元。其 + 中稅務便民服務及資源整合計畫總經費25 + 1,938千元,分4年辦理,109年度已編列4 + 9,750千元,本年度續編第2年經費72,893 + 千元,較上年度增列23,143千元。 +2.國稅核課系統及資料集中處理經費494,59 + 0千元,較上年度增列服務型智慧政府2.0 + 推動計畫-稅務暨戶政大數據資料加值運 + 用計畫等經費51,978千元。其中: + (1)稅務線上服務躍升計畫總經費162,260 + 千元,分4年辦理,108至109年度已編 + 列101,450千元,本年度續編第3年經費 + 28,847千元,較上年度減列16,703千元 + 。 + (2)新增服務型智慧政府2.0推動計畫-稅 + 務暨戶政大數據資料加值運用計畫總經 + 費222,000千元,分5年辦理,本年度編 + 列第1年經費75,368千元。 +3.地方稅與徵課系統及資料集中處理46,299 + 千元,較上年度增列辦理地方稅智慧線上 + 服務開發建置等經費14,310千元。其中新 + 增服務型智慧政府2.0推動計畫-地方稅 + 智慧線上服務計畫總經費75,000千元,分 + 5年辦理,本年度編列第1年經費14,340千 + 元。 +4.資通資源管理302,407千元,較上年度增 + 列辦理財政部共用資料中心資源擴充建置 + 等經費268,249千元。其中新增財政部共 + 用資料中心資源擴充計畫總經費1,768,67 + 4千元,分6年辦理,本年度編列第1年經 + 費268,901千元。 +5.財政資料管理6,272千元,較上年度減列 + 辦理跨機關共用性行政資訊系統維運等經 + 費514千元。 +6.電子發票管理經費202,041千元,較上年 + 度增列推動雲端發票數位服務開發建置等 + 經費170,718千元。其中新增服務型智慧 + 政府2.0推動計畫-推動雲端發票數位服 + 務計畫總經費1,091,828千元,分5年辦理 + ,本年度編列第1年經費151,687千元。 +7.支援服務管理643千元,較上年度減列國 + 內旅費1千元。" +2021,4017609800,1174000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2021,5120010100,1136685000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費676,547千元,較上年度增列 + 員額18人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費67,253千元。 +2.基本行政工作維持費124,585千元,較上 + 年度減列一般事務費等1,467千元。 +3.推展一般教育及編印文教書刊經費214,70 + 0千元,較上年度減列促進大專校院學生 + 健康計畫等經費3,248千元。 +4.人事行政管理與財務輔導經費104,670千 + 元,較上年度減列精進教育人事制度及實 + 務等經費2,056千元,增列補助公私立大 + 專校院未具本職兼任教師勞工退休金等經 + 費3,946千元,計淨增1,890千元。 +5.辦公房屋整修及購置事務機具經費16,183 + 千元,較上年度增列管轄設施維護修繕及 + 辦公室更新規劃工程等經費7,186千元。" +2021,5120010200,15995640000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, +2021,5120010300,1416116000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, +2021,5120010500,2504899000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, +2021,5120010700,1961357000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,學務與輔導,教育支出,11.1.5.1, +2021,5120010900,2031254000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, +2021,5120018100,3857916000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, +2021,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2021,5320011100,335614000,國立社教機構創新與發展,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.9.1, +2021,7620012100,19081775000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 + 卹金13,804,523千元,較上年度增列1,42 + 9,634千元。 +2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 + 退休金優惠存款利息差額1,545,595千元 + ,較上年度減列2,021,350千元。 +3.年金改革節省退撫給付挹注公務人員退休 + 撫卹基金經費3,731,657千元,較上年度 + 增列1,932,785千元。" +2021,5120100100,312796000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費249,630千元,較上年度核實 + 增列人事費45,937千元。 +2.基本行政工作維持費52,543千元,較上年 + 度增列維護資訊系統等經費2,744千元。 +3.辦公房屋整修及設備購置經費10,623千元 + ,與上年度同。" +2021,5120100200,91847563000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, +2021,5120108100,921346000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, +2021,5120109000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國民及學前教育署,一般建築及設備,教育支出,11.2.4.1, +2021,5120109800,40000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5120203000,3250721000,無細項,教育部主管,體育署,體育教育推展,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學校體育教育經費3,176,271千元,較上 + 年度減列整備學校運動場地設備器材等經 + 費41,414千元。 +2.新增辦理全民體育教育及國際交流經費28 + ,500千元。 +3.新增輔導辦理全國運動會及各年齡層運動 + 設施經費45,950千元。" +2021,5320200100,175392000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費146,301千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費996千元。 +2.基本行政工作維持費29,091千元,與上年 + 度同。" +2021,5320201000,27859000,無細項,教育部主管,體育署,綜合規劃行政及督導,文化支出,11.3.3,"本年度預算數27,859千元,係辦理體育運動 +行政及督導經費,較上年度減列辦理運動選 +手、教練、企業表揚活動等經費505千元。" +2021,5320202000,657679000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展全民運動經費146,346千元,較上年 + 度減列輔導縣市政府辦理全民運動推展計 + 畫等經費22,642千元。 +2.推展競技運動經費170,891千元,較上年 + 度減列體育交流計畫及補助全國運動會等 + 經費44,196千元。 +3.推展國際體育經費39,850千元,較上年度 + 減列委託辦理國際及兩岸體育交流等經費 + 6,211千元。 +4.整建運動設施經費145,417千元,較上年 + 度增列73,560千元,包括: + (1)公共運動設施規劃、訪視、營運管理 + 輔導等經費12,717千元,較上年度減列 + 1,740千元。 + (2)國家運動園區整體興設與人才培育計 + 畫(第三期)總經費3,520,000千元, + 分5年辦理,109年度已編列57,400千元 + ,本年度續編第2年經費132,700千元, + 較上年度增列75,300千元。 +5.國家運動訓練中心維運及管理155,175千 + 元,較上年度增列補助國家運動訓練中心 + 基本維運經費7,440千元。" +2021,5320209800,2800000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2021,5120300100,89432000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費69,219千元,較上年度核實增 + 列人事費11千元。 +2.基本行政工作維持費15,361千元,較上年 + 度減列租金及南棟辦公大樓管理維護等經 + 費3,379千元。 +3.資訊管理計畫經費4,852千元,較上年度 + 減列汰換個人電腦及購置資料庫軟體等經 + 費1,388千元,增列虛擬專用網路設備維 + 護及雲端機房分攤等經費44千元,計淨減 + 1,344千元。" +2021,5120301000,229086000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, +2021,5120309000,820000,交通及運輸設備,教育部主管,青年發展署,一般建築及設備,教育支出,11.4.3.1, +2021,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5321730100,190941000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費149,537千元,較上年度核實 + 減列人事費2,142千元。 +2.基本行政工作維持費41,404千元,較上年 + 度減列數位電子交換機及影印機租金等經 + 費4,485千元,增列更新安全監控與監視 + 系統設備等經費1,447千元,計淨減3,038 + 千元。 +3.上年度國家圖書館南部分館暨聯合典藏中 + 心建設計畫預算,本年度暫緩編列,所列 + 1,220,415千元如數減列。" +2021,5321731000,29394000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, +2021,5321739000,0,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.5.3.1, +2021,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5321800100,127959000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費98,987千元,較上年度核實增 + 列人事費439千元。 +2.基本行政工作維持費28,972千元,較上年 + 度減列設施及機械設備養護等經費1,663 + 千元。" +2021,5321801000,30182000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數30,182千元,係圖書館業務經 +費,較上年度減列購置圖書及視聽資料等經 +費4,969千元。" +2021,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,5121870100,162617000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費130,186千元,較上年度核實 + 減列人事費2,417千元。 +2.基本行政工作維持費22,697千元,較上年 + 度增列勞務承攬人力等經費550千元。 +3.資訊作業維持費9,734千元,較上年度減 + 列建置資訊安全設備等經費609千元。" +2021,5121870200,56624000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.節目製作經費16,182千元,較上年度增列 + 辦理聽友會等經費358千元。 +2.機務維修管理經費12,052千元,較上年度 + 增列廣播機器設備保養及維護等經費500 + 千元。 +3.彰化分臺節目製作及機務管理經費7,257 + 千元,較上年度減列購置廣播機器設備等 + 經費240千元。 +4.高雄分臺節目製作及機務管理經費8,243 + 千元,較上年度增列保全勞務服務等經費 + 320千元。 +5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費5,352 + 千元,較上年度增列保全勞務服務等經費 + 550千元。 +6.臺東分臺節目製作及機務管理經費4,873 + 千元,較上年度減列購置廣播機器設備等 + 經費1,026千元。 +7.節目推廣調查研究經費2,665千元,較上 + 年度減列媒體宣導廣告行銷等經費33千元 + 。" +2021,5121879000,2550000,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,教育支出,11.7.3.1, +2021,5121879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,教育支出,11.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5121900100,315559000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費195,062千元,較上年度核實 + 增列人事費10,743千元。 +2.基本行政工作維持費99,345千元,較上年 + 度增列臺北院區冰水主機更新及臺北院區 + 屋頂防水工程等經費7,220千元。 +3.資訊運用及管理經費21,152千元,較上年 + 度減列汰換電腦設備等經費1,723千元。" +2021,5121900200,248362000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, +2021,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423010100,655648000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費432,830千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費10,890千元。 +2.基本行政工作維持費101,632千元,較上 + 年度減列司法新廈外牆整修工程等經費11 + ,187千元。 +3.研討(考)暨進修業務經費7,280千元, + 較上年度增列辦理新聞發布及多媒體簡介 + 業務等經費420千元。 +4.各項法規問題研究經費3,596千元,較上 + 年度減列印製法規諮詢業務資料等經費57 + 千元。 +5.資訊管理業務經費110,310千元,較上年 + 度減列127千元,包括: + (1)個人電腦硬體設備維護等經費97,648 + 千元,較上年度增列5,661千元。 + (2)新增服務型智慧政府2.0推動計畫之法 + 務服務智慧轉型計畫經費90,378千元, + 本科目編列12,662千元。 + (3)上年度服務型智慧政府推動計畫-第五 + 階段電子化政府計畫之法務智慧網絡i- + Justice計畫及跨機關整合共用行政資 + 訊系統推動計畫預算業已編竣,本科目 + 所列18,450千元如數減列。" +2021,3423011400,656014000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法律事務業務經費12,183千元,較上 + 年度增列辦理法律條文研修會議之出席及 + 編稿等經費4千元。 +2.辦理檢察行政業務經費80,331千元,較上 + 年度增列辦理法律問題研修及檢察官評鑑 + 業務等經費5,144千元。 +3.辦理司法保護業務經費132,631千元,較 + 上年度增列辦理新世代反毒策略個別化處 + 遇工作等經費39,946千元。 +4.辦理國際及兩岸法律事務經費6,248千元 + ,較上年度增列辦理國際刑事司法互助等 + 經費57千元。 +5.補助毒品防制基金辦理多元處遇及施用者 + 成癮治療業務等經費424,621千元���較上 + 年度減列46,634千元。" +2021,3423019000,0,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, +2021,3423019800,9807000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5223015000,15096000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增新世代檢察革新科技計畫經費11,692 + 千元。 +2.新增開發建置受保護管束人再犯風險評估 + 智慧輔助系統計畫經費3,404千元。" +2021,7623012000,131041000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數131,041千元,係司法官退休 +及退養給付經費,較上年度增列7,320千元 +。" +2021,8923013000,36892000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數36,892千元,係國家賠償金經 +費,與上年度同。" +2021,3423100100,90162000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費53,019千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費886千元。 +2.基本行政工作維持費37,143千元,較上年 + 度增列教學區屋頂防水工程等經費14,891 + 千元。" +2021,3423101000,203434000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.司法官訓練業務經費167,217千元,較上 + 年度增列司法官學員生活津貼等經費11,2 + 60千元。 +2.司法工作人員訓練業務經費36,217千元, + 較上年度增列檢察事務官學員生活津貼等 + 經費18,907千元。" +2021,3423109800,263000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423150100,70369000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,615千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費405千元。 +2.基本行政工作維持費12,754千元,較上年 + 度減列水電費等139千元。" +2021,3423151000,61746000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法醫訓練研究經費11,497千元,較上年度 + 減列購置毒品檢驗儀器設備等經費3,406 + 千元。 +2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 + 24,740千元,較上年度增列辦理先進國家 + 法醫制度研究等經費621千元。 +3.毒物化學鑑定經費20,142千元,較上年度 + 增列購置尿液檢驗標準品及耗材等經費3, + 970千元。 +4.血清證物鑑定經費4,766千元,較上年度 + 增列參加美國刑事科學年會等經費55千元 + 。 +5.北區解剖室維持經費601千元,較上年度 + 增列解剖器械養護費等297千元。" +2021,3423159000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.3.3.1, +2021,3423159800,178000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5223151100,25803000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法醫病理鑑識研究計畫經費9,591千元, + 較上年度增列購置鑑識儀器設備等經費1, + 099千元。 +2.毒物化學鑑識研究計畫經費8,188千元, + 較上年度減列購置鑑識儀器設備等經費2, + 566千元。 +3.血清證物鑑識研究計畫經費8,024千元, + 較上年度減列購置實驗藥品及試劑等經費 + 3,730千元。" +2021,3423160100,395754000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費354,378千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費15,623千元。 +2.基本行政工作維持費41,376千元,較上年 + 度減列辦公廳室養護費等1,563千元。" +2021,3423161000,53579000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理廉政政策規劃考核業務經費14,589千 + 元,較上年度減列辦理在職專業訓練等經 + 費608千元。 +2.辦理貪瀆預防業務經費7,411千元,較上 + 年度減列製作廉政訓練教材等經費163千 + 元。 +3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務 + 經費29,867千元,較上年度增列國內旅費 + 等890千元。 +4.辦理政風機構督導審核業務經費1,712千 + 元,較上年度減列購置文具紙張等經費69 + 千元。" +2021,3423169000,14175000,營建工程,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, +2021,3423169800,536000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5223161000,4230000,無細項,法務部主管,廉政署,司法科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增偵訊效能提升及偵謊輔助系統開發計 + 畫經費4,230千元。 +2.上年度法務部測謊偵查效能精進暨服務躍 + 升計畫預算業已編竣,所列1,717千元如 + 數減列。" +2021,3423170100,183868000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費156,662千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,676千元。 +2.基本行政工作維持費27,206千元,較上年 + 度增列通訊費等2,794千元。" +2021,3423174100,13176738000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費8,904,081千元,較上年度增 + 列員工薪俸晉級差額等經費388,990千元 + 。 +2.基本行政工作維持費621,610千元,較上 + 年度增列水電費等17,654千元。 +3.辦理矯正行政業務經費158,324千元,較 + 上年度減列辦理矯正機關建築物耐震補強 + 工程等經費190,019千元。 +4.辦理矯正訓練業務經費25,837千元,較上 + 年度減列辦理專業課程研習等經費100千 + 元。 +5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費503,457 + 千元,較上年度增列委外心理、社會專業 + 處遇人力等經費69,372千元。 +6.辦理收容人給養業務經費1,694,929千元 + ,較上年度增列150,870千元。 +7.補助收容人健保費1,259,860千元,較上 + 年度減列3,579千元。 +8.新增矯正機關便民線上服務建置計畫經費 + 8,640千元。 +9.上年度服務型智慧政府推動計畫-第五階 + 段電子化政府計畫之矯正機關服務型智慧 + 監獄建置計畫預算業已編竣,所列14,220 + 千元如數減列。" +2021,3423178700,676304000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.雲林第二監獄擴建工程計畫總經費1,277, + 058千元,分5年辦理,106至109年度已編 + 列1,227,058千元,本年度續編最後1年經 + 費50,000千元,較上年度減列735,457千 + 元。 +2.八德外役監獄新(擴)建工程計畫總經費2, + 730,429千元,分6年辦理,106至109年度 + 已編列1,509,321千元,本年度續編第5年 + 經費515,265千元,較上年度減列551,075 + 千元。 +3.彰化看守所遷建工程計畫總經費3,094,28 + 7千元,分7年辦理,108至109年度已編列 + 122,078千元,本年度續編第3年經費111, + 039千元,與上年度同。" +2021,3423179000,23840000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, +2021,3423179800,19920000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5223175000,25000000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數25,000千元,係辦理矯正機關 +智慧監獄建置計畫經費,較上年度減列30,0 +00千元。" +2021,3423180100,116050000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費103,617千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,229千元。 +2.基本行政工作維持費12,433千元,較上年 + 度增列辦理行政事務等經費1,092千元。" +2021,3423181000,41576000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數41,576千元,係辦理及督導執 +行業務經費,較上年度增列購置列印摺壓封 +口機等經費12,720千元。" +2021,3423184000,1355582000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費874,651千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費35,342千元。 +2.基本行政工作維持費154,768千元,較上 + 年度減列購置文具紙張等經費3,934千元 + 。 +3.辦理執行業務經費326,163千元,較上年 + 度增列電話總機系統汰換等經費1,009千 + 元。" +2021,3423189000,9570000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.4.1, +2021,3423189800,6643000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423200100,143297000,無細項,法務部主管,最高檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費131,795千元,較上年度核實 + 減列人事費2,699千元。 +2.基本行政工作維持費11,502千元,較上年 + 度增列資訊服務費等570千元。" +2021,3423201000,5808000,無細項,法務部主管,最高檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費1,45 + 8千元,與上年度同。 +2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費4,350 + 千元,較上年度減列辦理重大刑案資料蒐 + 集等經費786千元。 +3.上年度辦理選舉查察業務預算業已編竣, + 所列16,142千元如數減列。" +2021,3423209000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,最高檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.7.3.1, +2021,3423209800,160000,無細項,法務部主管,最高檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423300100,799596000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費694,487千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費21,077千元。 +2.基本行政工作維持費32,433千元,較上年 + 度增列資通安全健診及系統滲透測試等經 + 費5,419千元。 +3.檢舉與查緝毒品獎金經費72,676千元,與 + 上年度同。" +2021,3423301000,376490000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費359, + 010千元,較上年度增列辦理科技設備監 + 控相關事務等經費94,315千元。 +2.辦理重大刑事鑑定及涉外刑事案件等業務 + 經費17,402千元,較上年度增列辦理重大 + 刑案鑑定及執行等經費2,550千元。 +3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 + 元,與上年度同。" +2021,3423308500,0,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.8.3,"上年度臺灣高等檢察署暨智慧財產檢察分署 +、臺灣臺北地方檢察署博一大樓辦公廳舍及 +舊有辦公室整修工程中程計畫預算業已編竣 +,所列17,246千元如數減列。" +2021,3423309800,4406000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423310100,177775000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費172,229千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費4,726千元。 +2.基本行政工作維持費5,546千元,較上年 + 度減列資訊服務費等115千元。" +2021,3423311000,5270000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數5,270千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列通訊 +費等1,622千元。" +2021,3423319000,850000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, +2021,3423319800,172000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,第一預備金,司法支出,12.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423320100,125519000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費120,464千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,050千元。 +2.基本行政工作維持費5,055千元,較上年 + 度減列水電費等165千元。" +2021,3423321000,3415000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數3,415千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列通訊 +費等523千元。" +2021,3423329000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.10.3.1, +2021,3423329800,109000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,第一預備金,司法支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423330100,159117000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費152,357千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,729千元。 +2.基本行政工作維持費6,760千元,較上年 + 度減列設施及機械設備養護費等299千元 + 。" +2021,3423331000,6891000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數6,891千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列購置 +辦公設備等經費1,937千元。" +2021,3423339000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般建築及設備,司法支���,12.11.3.1, +2021,3423339800,124000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,第一預備金,司法支出,12.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423340100,53206000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費50,324千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費627千元。 +2.基本行政工作維持費2,882千元,較上年 + 度減列油料費等1千元。" +2021,3423341000,2083000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數2,083千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列通訊 +費等164千元。" +2021,3423349000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.12.3.1, +2021,3423349800,46000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,第一預備金,司法支出,12.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423350100,17371000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費15,879千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費355千元。 +2.基本行政工作維持費1,492千元,較上年 + 度增列通訊費等51千元。" +2021,3423351000,983000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數983千元,係辦理刑事案件偵 +查及執行等業務經費,較上年度增列通訊費 +等82千元。" +2021,3423359800,47000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423410100,944861000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費890,385千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費19,320千元。 +2.基本行政工作維持費54,476千元,較上年 + 度減列設施及機械設備養護費等1,820千 + 元。" +2021,3423411000,91870000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費78,7 + 73千元,較上年度減列司法新廈外牆整修 + 工程等經費12,804千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費13,0 + 97千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費704千元。" +2021,3423418500,0,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.14.3,"上年度臺灣高等檢察署暨智慧財產檢察分署 +、臺灣臺北地方檢察署博一大樓辦公廳舍及 +舊有辦公室整修工程中程計畫預算業已編竣 +,所列10,920千元如數減列。" +2021,3423419000,2240000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.4.1, +2021,3423419800,699000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423420100,437043000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費402,743千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費18,108千元。 +2.基本行政工作維持費34,300千元,較上年 + 度減列檔案室租賃等經費2,009千元。" +2021,3423421000,58952000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費51,2 + 13千元,較上年度增列通訊費等4,353千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費7,73 + 9千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費417千元。" +2021,3423429000,5200000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.3.1, +2021,3423429800,292000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423430100,765401000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費715,441千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費20,268千元。 +2.基本行政工作維持費49,960千元,較上年 + 度增列通訊費等3,942千元。" +2021,3423431000,96820000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費82,4 + 43千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費551千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費14,3 + 77千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費417千元。" +2021,3423439000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.3.1, +2021,3423439800,498000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423470100,630780000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費585,820千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費28,571千元。 +2.基本行政工作維持費44,960千元,較上年 + 度增列通訊費等591千元。" +2021,3423471000,87966000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費72,9 + 18千元,較上年度增列通訊費等5,980千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費15,0 + 48千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費511千元。" +2021,3423479000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.3.1, +2021,3423479800,789000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423480100,290501000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費268,394千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費4,266千元。 +2.基本行政工作維持費22,107千元,較上年 + 度減列環境清潔維護等經費539千元。" +2021,3423481000,41922000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費34,8 + 99千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費1,080 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費7,02 + 3千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費338千元。" +2021,3423489800,202000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423490100,185646000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費175,722千元,較上年度核實 + 減列人事費714千元。 +2.基本行政工作維持費9,924千元,較上年 + 度減列油料費等60千元。" +2021,3423491000,36332000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費29,2 + 50千元,較上年度減列購置毒品防制維安 + 設備等經費892千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費7,08 + 2千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費197千元。" +2021,3423499000,2240000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.19.3.1, +2021,3423499800,141000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423500100,820940000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費796,937千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費17,422千元。 +2.基本行政工作維持費24,003千元,較上年 + 度減列全國毒品半成品先驅原料儲存處所 + 整修等經費4,145千元。" +2021,3423501000,145446000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費125, + 330千元,較上年度增列提撥緩起訴處分 + 金及認罪協商金補助公益團體等經費10,5 + 54千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費20,1 + 16千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費476千元。" +2021,3423508500,10352000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.20.3,"新增臺灣高等檢察署臺中檢察分署暨臺灣臺 +中地方檢察署擴遷建辦公廳舍中長程計畫總 +經費2,260,484千元,分6年辦理,本年度編 +列10,352千元。" +2021,3423509000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.4.1, +2021,3423509800,538000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423510100,182739000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費173,377千元,較上年度核實 + 減列人事費51千元。 +2.基本行政工作維持費9,362千元,較上年 + 度減列購置文具紙張等經費4千元。" +2021,3423511000,31708000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費26,1 + 95千元,較上年度增列通訊費等2,161千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,51 + 3千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費122千元。" +2021,3423519000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, +2021,3423519800,138000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423520100,348361000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費338,109千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費7,159千元。 +2.基本行政工作維持費10,252千元,較上年 + 度減列資訊服務費等254千元。" +2021,3423521000,53855000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費41,5 + 31千元,較上年度增列通訊費等2,575千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費12,3 + 24千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費401千元。" +2021,3423528500,150000000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.22.3,"臺灣彰化地方檢察署暨法務部行政執行署彰 +化分署聯合遷建辦公廳舍計畫總經費1,571, +923千元,分年辦理,105至109年度已編列2 +91,647千元,本年度續編150,000千元,較 +上年度減列93,801千元。" +2021,3423529000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.22.4.1, +2021,3423529800,246000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423530100,201212000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費194,201千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費5,648千元。 +2.基本行政工作維持費7,011千元,較上年 + 度減列各類書表印製等經費93千元。" +2021,3423531000,32384000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費25,8 + 79千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費779千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,50 + 5千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費349千元。" +2021,3423539000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.3.1, +2021,3423539800,150000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423540100,281649000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費265,398千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費5,050千元。 +2.基本行政工作維持費16,251千元,較上年 + 度減列水電費等225千元。" +2021,3423541000,37210000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費31,1 + 64千元,較上年度減列汰換空調主機設備 + 等經費5,571千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,04 + 6千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費33千元。" +2021,3423549000,1670000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.24.3.1, +2021,3423549800,196000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423560100,499489000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上��度之比較如下: +1.人員維持費475,359千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費6,620千元。 +2.基本行政工作維持費24,130千元,較上年 + 度增列環境清潔維護等經費119千元。" +2021,3423561000,87079000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費69,5 + 86千元,較上年度減列汰換電梯設備等經 + 費6,993千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費17,4 + 93千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費463千元。" +2021,3423569000,3500000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.3.1, +2021,3423569800,376000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423570100,314490000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費275,593千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費933千元。 +2.基本行政工作維持費38,897千元,較上年 + 度減列水電費等863千元。" +2021,3423571000,59723000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費50,1 + 00千元,較上年度增列通訊費等2,335千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費9,62 + 3千元,較上年度減列購置尿液檢驗耗材 + 等經費65千元。" +2021,3423579000,850000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.3.1, +2021,3423579800,193000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423580100,666051000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費621,802千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費14,243千元。 +2.基本行政工作維持費44,249千元,較上年 + 度減列水電費等504千元。" +2021,3423581000,101103000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費85,9 + 85千元,較上年度增列通訊費等383千元 + 。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費15,1 + 18千元,較上年度增列辦理毒品危害防制 + 業務等經費932千元。" +2021,3423589000,4550000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, +2021,3423589800,449000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423590100,278746000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費266,679千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費4,886千元。 +2.基本行政工作維持費12,067千元,較上年 + 度減列油料費等82千元。" +2021,3423591000,42233000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費32,2 + 11千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費487千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費10,0 + 22千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費347千元。" +2021,3423599000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.28.3.1, +2021,3423599800,185000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423600100,123108000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費111,575千元,較上年度核實 + 減列人事費3,321千元。 +2.基本行政工作維持費11,533千元,較上年 + 度增列通訊費等1,345千元。" +2021,3423601000,19623000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費12,7 + 77千元,較上年度減列購置辦公設備等經 + 費1,885千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,84 + 6千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費225千元。" +2021,3423609000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.29.3.1, +2021,3423609800,256000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423610100,179025000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費162,966千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,284千元。 +2.基本行政工作維持費16,059千元,較上年 + 度增列各類書表印製等經費887千元。" +2021,3423611000,28349000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費21,6 + 71千元,較上年度增列通訊費等1,795千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,67 + 8千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費132千元。" +2021,3423619000,2220000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.30.3.1, +2021,3423619800,238000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423620100,167562000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費158,064千元,較上年度核實 + 減列人事費223千元。 +2.基本行政工作維持費9,498千元,較上年 + 度增列購置文具紙張等經費753千元。" +2021,3423621000,25395000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費19,7 + 34千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費100千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,66 + 1千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費170千元。" +2021,3423629000,3500000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.31.3.1, +2021,3423629800,292000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423630100,188520000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費176,680千元,較上年度核實 + 減列人事費206千元。 +2.基本行政工作維持費11,840千元,較上年 + 度減列油料費等4千元。" +2021,3423631000,22738000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費16,3 + 31千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費2,195 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,40 + 7千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費328千元。" +2021,3423639000,850000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.32.3.1, +2021,3423639800,367000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423640100,80199000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費70,770千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費397千元。 +2.基本行政工作維持費9,429千元,較上年 + 度減列辦公大樓玻璃鋁門窗修繕等經費70 + 4千元。" +2021,3423641000,9008000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,83 + 8千元,較上年度增列購置辦公設備等經 + 費1,006千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,17 + 0千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 + 費26千元。" +2021,3423649000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.33.3.1, +2021,3423649800,62000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423900100,19207000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費17,659千元,較上年度核實減 + 列人事費166千元。 +2.基本行政工作維持費1,548千元,較上年 + 度減列油料費等7千元。" +2021,3423901000,3344000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數3,344千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列辦理 +辦公室耐震補強工程等經費3,120千元。" +2021,3423909000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.34.3.1, +2021,3423909800,14000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,第一預備金,司法支出,12.34.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423910100,49454000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費46,185千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費985千元。 +2.基本行政工作維持費3,269千元,較上年 + 度增列購置辦公用具等經費60千元。" +2021,3423911000,7031000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,23 + 9千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費1,506 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費792 + 千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經費 + 25千元。" +2021,3423919000,2590000,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.35.3.1, +2021,3423919800,68000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423920100,14911000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費13,449千元,較上年度核實減 + 列人事費298千元。 +2.基本行政工作維持費1,462千元,較上年 + 度減列辦理行政事務等經費4千元。" +2021,3423921000,1925000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費1,81 + 9千元,較上年度增列通訊費等233千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費106 + 千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經費 + 6千元。" +2021,3423929000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建連江地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.36.3.1, +2021,3423929800,58000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.36.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3423950100,4989604000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,644,537千元,較上年度增 + 列員工薪俸晉級差額等經費15,035千元。 +2.基本行政工作維持費123,600千元,較上 + 年度減列油料費等2,500千元。 +3.一般行政業務經費86,030千元,較上年度 + 增列汰換執勤防彈衣等經費1,044千元。 +4.資訊作業經費98,066千元,較上年度增列 + 購置大型資料庫主機等經費13,187千元。 +5.人員訓練經費34,000千元,較上年度減列 + 購置射擊訓練及執勤用子彈等經費13,200 + 千元。 +6.出國參加會議及訓練經費3,371千元,較 + 上年度增列參加國際訓練等經費3千元。" +2021,3423951000,225870000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查資料蒐處與運用經費59,000千元,與 + 上年度同。 +2.兩岸資料蒐集與研究經費5,206千元,較 + 上年度增列史料數位化掃描建檔等經費1, + 621千元。 +3.國際事務資料蒐處與運用經費28,526千元 + ,與上年度同。 +4.國家安全維護及安全防護工作經費27,770 + 千元,較上年度減列國內旅費等2,230千 + 元。 +5.貪瀆犯罪防制經費34,676千元,較上年度 + 增列轄區情報暨地理資訊整合平臺資料介 + 接等經費2,176千元。 +6.經濟犯罪防制經費22,968千元,較上年度 + 減列辦理委託研究等經費157千元。 +7.毒品犯罪防制經費33,364千元,較上年度 + 增列建立船隻出入港動態分析系統模組等 + 經費2,500千元。 +8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費14,360千元 + ,較上年度減列40千元,包括: + (1)行動調查暨智慧分析系統中程計畫總 + 經費159,218千元,分3年辦理,108至1 + 09年度已編列94,278千元,本年度續編 + 最後1年經費64,940千元,本科目編列4 + ,440千元,較上年度增列960千元。 + (2)資訊機房效能維護費等9,920千元,較 + 上年度減列1,000千元。" +2021,3423952000,170300000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技鑑識工作經費42,055千元,較上年度 + 增列購置檢驗鑑定耗材等經費8,345千元 + 。 +2.電訊工作經費6,820千元,較上年度增列 + 設施及機械設備養護費等618千元。 +3.通訊監察工作經費121,425千元,較上年 + 度增列通訊監察系統等經費6,337千元。" +2021,3423959000,58417000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.37.4.1, +2021,3423959800,3924000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.37.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5223953000,63592000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.37.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增精進鑑識科技計畫經費6,542千元。 +2.新增資安威脅獵蒐執法行動計畫經費40,6 + 50千元。 +3.新增臺灣資安卓越深耕-先進網路鑑識計 + 畫經費16,400千元。 +4.上年度鑑識科技進階計畫、法務資安整體 + 防禦基礎建設計畫及法務部測謊偵查效能 + 精進暨服務躍升計畫預算業已編竣,所列 + 56,084千元如數減列。" +2021,5226011300,609412000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.物流國際化與科技化推動計畫經費82,196 + 千元,較上年度減列辦理多通路物流服務 + 推動計畫等經費12,049千元。 +2.電子商務發展與安全推動計畫經費98,049 + 千元,較上年度增列辦理資安跨域整合聯 + 防計畫等經費4,388千元。 +3.提升服務業競爭力與高值化輔導經費19,2 + 89千元,較上年度減列辦理提升我國商業 + 服務業競爭力之策略計畫等經費6,932千 + 元。 +4.臺灣餐飲國際化及科技化服務計畫經費42 + ,666千元,較上年度減列辦理餐飲業國際 + 化推動計畫等經費4,179千元。 +5.商工資訊創新服務與安全認證推動經費13 + 6,870千元,較上年度增列48,321千元, + 包括: + (1)商業行政資訊雲端應用擴充及效能提 + 升計畫經費17,417千元,較上年度減列 + 辦理商工網路設備更換等經費1,556千 + 元。 + (2)新增服務型智慧政府2.0推動-商工行 + 政智慧服務暨跨域加值計畫總經費195, + 000千元,分5年辦理,本年度編列第1 + 年經費28,168千元。 + (3)新增雲世代產業數位轉型-數位平台服 + 務與科技研發推動計畫經費19,400千元 + 。 + (4)新增服務型智慧政府2.0推動-經濟資 + 料決策分析與智慧輔助計畫總經費416, + 000千元,分5年辦理,本年度編列第1 + 年經費71,885千元。 + (5)上年度服務型智慧政府推動-第五階段 + 電子化政府-商工行政資訊數位創新計 + 畫預算業已編竣,所列20,339千元如數 + 減列。 + (6)上年度服務型智慧政府推動-第五階段 + 電子化政府-經濟資料整合服務計畫預 + 算業已編竣,所列49,237千元如數減列 + 。 +6.商業發展科技研究能量建置及輔導經費12 + 7,622千元,較上年度減列辦理服務業創 + 新研發計畫等經費7,393千元。 +7.推動優質智慧商業計畫經費102,720千元 + ,較上年度減列辦理亞洲矽谷智慧商業服 + 務應用推動計畫等經費87,798千元。" +2021,5226014000,13483833000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技行政管理經費83,141千元,較上年度 + 核實減列人事費等2,340千元。 +2.政策研究與推動計畫經費731,789千元, + 較上年度減列推動產業技術發展等經費44 + ,833千元。 +3.工研院科技專案計畫經費6,431,013千元 + ,較上年度減列辦理影像引導腫瘤診療與 + 組織修復產品開發計畫、先進透明顯示系 + 統與應用技術暨服務開發計畫及物聯網尖 + 端半導體技術計畫等經費1,163,923千元 + 。 +4.資策會科技專案計畫經費931,768千元, + 較上年度減列辦理次世代環境智能系統技 + 術研發與應用推動計畫等經費72,458千元 + 。 +5.其他法人科技專案計畫經費2,450,611千 + 元,較上年度減列辦理精準治療之前瞻研 + 究與系統建置計畫及生技醫藥轉譯創新發 + 展計畫等經費131,232千元。 +6.業學界科技專案計畫經費2,855,511千元 + ,較上年度增列補助企業創新研發淬鍊等 + 經費1,995千元。" +2021,5226014200,18011000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業人才海外網絡鏈結暨延攬計畫經費8, + 725千元,較上年度減列辦理攬才網站(Co + ntactTaiwan)維運及國內外攬才活動等經 + 費1,037千元。 +2.推動創新產業人���來臺計畫經費9,286千 + 元,較上年度減列辦理海外攬才媒合會及 + 邀請合作單位來臺訪問等經費6,488千元 + 。" +2021,5226014400,3894000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石科技發展,科學支出,13.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增服務型智慧政府2.0推動-砂石產業數 + 位轉型計畫總經費24,000千元,分5年辦 + 理,本年度編列第1年經費3,894千元。 +2.上年度服務型智慧政府推動-第五階段電 + 子化政府-建置土石資源及產銷鏈資料庫 + 計畫預算業已編竣,所列5,265千元如數 + 減列。" +2021,5226014600,87671000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動投資審議智慧發展,科學支出,13.1.5,"新增服務型智慧政府2.0推動-僑外來臺投資 +全程線上申辦審議服務計畫總經費443,100 +千元,分5年辦理,本年度編列第1年經費87 +,671千元。" +2021,5726012000,27275000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.礦業行政及輔導經費16,752千元,較上年 + 度增列備勤宿舍耐震補強工程等經費50千 + 元。 +2.礦場保安管理與礦害預防經費6,661千元 + ,較上年度增列礦場轉型委託研究計畫等 + 經費935千元。 +3.土石管理與遏止盜採經費3,862千元,較 + 上年度減列土石盜採地理資訊查詢系統之 + 維護等經費737千元。 +4.上年度時空資訊雲落實智慧國土-智慧國 + 土礦業資料建置計畫預算業已編竣,所列 + 4,705千元如數減列。" +2021,5926010100,1661566000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,147,622千元,較上年度核 + 實減列人事費2,207千元。 +2.基本行政工作維持費167,062千元,較上 + 年度減列汰換中央空調設備及公有建築物 + 耐震補強工程等經費5,593千元。 +3.資訊管理經費99,656千元,較上年度減列 + 36,566千元,包括: + (1)辦理資訊系統維護建置等經費99,656 + 千元,較上年度增列機房電力迴路系統 + 、資料中心設施維護等經費5,550千元 + 。 + (2)上年度時空資訊雲落實智慧國土-智慧 + 國土經濟與能源資料建置計畫預算業已 + 編竣,所列42,116千元如數減列。 +4.經濟統計調查經費32,379千元,較上年度 + 增列工廠校正暨營運調查工作等經費602 + 千元。 +5.研究發展規劃管理經費22,327千元,較上 + 年度減列委託辦理國際經濟整合對南部產 + 業影響研究等經費1,476千元。 +6.專業人員研究訓練經費33,710千元,較上 + 年度增列宿舍耐震補強及整修工程等經費 + 868千元。 +7.經貿談判經費37,391千元,較上年度減列 + 參與國際經貿議題會議等經費1,507千元 + 。 +8.中石化安順廠污染案居民照護計畫經費12 + 1,419千元,較上年度減列3,088千元。" +2021,5926011000,6607000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.事業發展企劃經費4,585千元,較上年度 + 增列辦理公共工程施工查核等經費343千 + 元。 +2.重機事業管理經費870千元,較上年度減 + 列計畫審查等經費43千元。 +3.化工事業管理經費732千元,與上年度同 + 。 +4.公股管理經費420千元,較上年度增列法 + 律顧問等經費45千元。" +2021,5926011100,7982000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.投資案件之審核及管理經費3,089千元, + 較上年度增列辦理投資法令與審查作業說 + 明會等經費147千元。 +2.投資案件電腦處理作業經費4,893千元, + 較上年度增列資訊硬體設備購置等經費12 + 千元。" +2021,5926011200,279608000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.連鎖加盟及餐飲鏈結發展計畫總經費408, + 080千元,分4年辦理。109年度編列18,86 + 6千元,本年度續編第2年經費50,771千元 + ,較上年度增列辦理餐飲店家輔導及多元 + 行銷等經費31,905千元。 +2.廣告設計服務業加值計畫經費4,987千元 + ,較上年度減列辦理廣告及設計同業交流 + 等經費86千元。 +3.商業行政資訊維護計畫經費32,285千元, + 較上年度增列辦理資訊安全管理系統(ISO + 27001)外部稽核認證等經費312千元。 +4.健全營運主體維護商業秩序經費191,565 + 千元,較上年度減列委託直轄市辦理公司 + 登記等經費2,306千元。" +2021,5926011500,27203000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支��,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.工商企業輔導與管理經費17,031千元,較 + 上年度增列公司登記、公司與有限合夥名 + 稱及所營事業預查等經費81千元。 +2.新增傳統市場與夜市創新翻轉提升計畫經 + 費10,172千元。 +3.上年度市集品牌塑造暨競爭力提升計畫預 + 算業已編竣,所列10,707千元如數減列。" +2021,5926011600,2554000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.進口救濟與不公平貿易調查經費2,314千 + 元,較上年度減列按日按件計資酬金及通 + 訊費等152千元。 +2.國際事務協調合作與行政救濟經費227千 + 元,較上年度減列按日按件計資酬金及國 + 外旅費等13千元。 +3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費13千元 + ,較上年度減列物品1千元。" +2021,5926012400,17294000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.13.1, +2021,5926018100,2176656000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.14.1, +2021,5926019000,4080000,交通及運輸設備,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.15.1, +2021,5926019800,86129000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.16,仍照上年度預算數編列。 +2021,6326016200,1268000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難照護金,福利服務支出,13.1.17,"本年度預算數1,268千元,係臺灣鋁業等裁 +撤單位早期退休人員生活困難之年節照護金 +,較上年度減列457千元。" +2021,7626016000,3577000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.18,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.鹽務人員退休撫卹經費1,617千元,較上 + 年度減列529千元。 +2.高雄硫酸錏公司退休人員月退休金、遺屬 + 年金經費1,960千元,較上年度減列125千 + 元。" +2021,5226102200,7707083000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.發展新興與高科技產業經費3,243,473千 + 元,較上年度減列428,620千元,包括: + (1)辦理新興與高科技等產業創新業務經 + 費3,243,473千元,較上年度減列辦理 + 推動智慧機械與智慧製造產業發展計畫 + 及智慧機械產業創新AI應用加值計畫等 + 經費592,427千元,增列辦理沙崙智慧 + 綠能科學城技術整合及營運計畫等經費 + 189,585千元,計淨減402,842千元。 + (2)上年度亞洲.矽谷試驗場域計畫預算 + 業已編竣,所列25,778千元如數減列。 +2.策進傳統產業躍升與永續發展環境經費4, + 463,610千元,較上年度減列辦理循環經 + 濟創新平台計畫及時尚跨界整合旗艦計畫 + 等經費792,531千元,增列辦理中小型製 + 造業數位轉型計畫及數位平台服務與科技 + 研發推動計畫等經費955,320千元,計淨 + 增162,789千元。" +2021,5726100100,353333000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費284,931千元,較上年度核實 + 增列人事費2,614千元。 +2.基本行政工作維持費32,224千元,較上年 + 度減列汰換大樓節能空調設備等經費3,91 + 7千元。 +3.資訊管理經費36,178千元,較上年度減列 + 管理應用系統功能導入及介接等經費339 + 千元。" +2021,5726102000,418000000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業政策企劃經費3,834千元,較上年度 + 減列物品等43千元。 +2.產業行政與管理經費14,965千元,較上年 + 度增列辦理北中南老舊工業區更新與開發 + 計畫等經費9,087千元。 +3.智慧電動機車能源補充設施普及計畫總經 + 費2,000,000千元,分5年辦理,107至109 + 年度已編列1,109,301千元,本年度續編 + 第4年經費399,201千元,較上年度減列50 + 0千元。 +4.上年度時空資訊雲落實智慧國土-產業用 + 地開發整合服務計畫預算業已編竣,所列 + 19,400千元如數減列。 +5.上年度全國循環專區試點暨新材料循環產 + 業園區申請設置計畫預算本年度不再編列 + ,所列39,077千元如數減列。 +6.上年度空總臺灣當代文化實驗場第二期整 + 體發展計畫,本年度暫緩編列,所列77,6 + 48千元如數減列。" +2021,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5926200100,517849000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費447,670千元,較上年度核實 + 減列人事費3,126千元。 +2.基本行政工作維持費37,888千元,較上年 + 度增列汰換會議室視訊設備等經費4,188 + 千元。 +3.國貿行政人員訓練經費271千元,較上年 + 度增列按日按件計資酬金等18千元。 +4.資訊管理業務經費32,020千元,較上年度 + 減列通訊費等25千元。" +2021,5926201000,1772271000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.貿易行政與管理經費27,860千元,較上年 + 度減列辦理國際經貿政策研究中心計畫等 + 經費871千元。 +2.展館及國際會議中心營運管理經費422,32 + 2千元,較上年度增列地價稅及房屋稅等 + 經費299千元。 +3.興建國家會展中心經費1,322,089千元, + 較上年度增列558,156千元,包括: + (1)興建大臺南會展中心計畫總經費1,934 + ,915千元,分5年辦理,106至109年度 + 已編列1,751,899千元,本年度續編最 + 後1年經費183,016千元,較上年度減列 + 578,956千元。 + (2)興建桃園會展中心計畫總經費4,114,1 + 10千元,分9年辦理,106至109年度已 + 編列7,255千元,本年度續編第5年經費 + 1,139,073千元,較上年度增列1,137,1 + 12千元。" +2021,5926209800,5200000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,5226310400,564444000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立度量衡及標準檢測驗證,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家度量衡標準實驗室整體運作及發展計 + 畫經費321,176千元,較上年度增列汰換 + 半導體及智慧機械量測系統等經費53,665 + 千元。 +2.智慧機械產業計量標準建置加值計畫經費 + 67,234千元,較上年度減列辦理智慧生產 + 線與物聯網檢校技術等經費17,093千元。 +3.身障與高齡者智慧輔具檢測驗證計畫經費 + 6,200千元,較上年度增列一般事務費等2 + 0千元。 +4.產業標準活絡及國際標準參與計畫經費17 + ,442千元,較上年度減列推動產業標準化 + 事務等經費1,239千元。 +5.新世代能源科技標準計量檢測驗證計畫經 + 費48,500千元,較上年度減列辦理儲能系 + 統及太陽光電模組標準暨檢測技術等經費 + 160,660千元。 +6.5G產業標準制定與驗證計畫經費13,014千 + 元,較上年度減列辦理5G產業標準需求分 + 析等經費572千元。 +7.新增服務型智慧政府2.0推動-標準檢驗及 + 計量便捷智能服務計畫總經費170,900千 + 元,分5年辦理,本年度編列第1年經費20 + ,940千元。 +8.新增再生能源憑證運行與發展計畫經費69 + ,938千元。 +9.上年度服務型智慧政府推動-第五階段電 + 子化政府-商品檢驗服務整合計畫預算業 + 已編竣,所列20,594千元如數減列。 +10.上年度再生能源憑證中心及檢測驗證發 + 展計畫預算業已編竣,所列79,105千元如 + 數減列。" +2021,5926310100,1272870000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,124,275千元,較上年度核 + 實增列人事費3,687千元。 +2.基本行政工作維持費96,113千元,較上年 + 度增列汰換空調系統等經費14,882千元。 +3.資訊作業環境之設置與維護經費52,482千 + 元,較上年度減列資訊系統維護等經費20 + 9千元。" +2021,5926310200,502608000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.標準制定及正字標記管理經費21,101千元 + ,較上年度減列辦理消費性商品安全評估 + 建立與應用機制暨標準制修訂等經費2,60 + 7千元。 +2.標準資料建立與服務經費5,348千元,較 + 上年度增列支付外國標準組織權利金等經 + 費334千元。 +3.強化商品檢驗及驗證效能經費80,959千元 + ,較上年度增列辦理兒童用品檢驗等經費 + 5,087千元。 +4.企劃檢驗驗證及國際事務經費15,906千元 + ,較上年度增列赴國外辦理機構評鑑與追 + 查作業等經費240千元。 +5.發展檢試驗暨技術服務經費94,190千元, + 較上年度減列辦理綠能產品檢測技術及驗 + 證計畫等經費5,261千元。 +6.度量衡管理及檢定經費252,727千元,較 + 上年度增列辦理電度表檢定等經費16,736 + 千元。 +7.度量衡器檢定檢查事務經費32,377千元, + 較上年度增列1,353千元,包括: + (1)辦理度量衡器檢定、檢查、市場監督 + 及糾紛度量衡器鑑定等經費22,690千元 + ,較上年度減列辦公室租金等經費8,33 + 4千元。 + (2)新增建置度量衡檢測基磐環境計畫總 + 經費196,252千元,分4年辦理,本年度 + 編列第1年經費9,687千元。" +2021,5926319000,12118000,營建工程,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.4.1, +2021,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5226413000,233256000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全專利檢索運用環境經費150,776千元 + ,較上年度減列健全專利檢索發展計畫等 + 經費1,158千元。 +2.強化產業智財創新能量經費82,480千元, + 較上年度增列8,547千元,包括: + (1)辦理專利布局與產業分析躍升計畫經 + 費22,000千元,較上年度減列提供產業 + 專利知識服務等經費3,663千元。 + (2)新增服務型智慧政府2.0推動-智權數 + 位基磐計畫總經費360,000千元,分5年 + 辦理,本年度編列第1年經費60,480千 + 元。 + (3)上年度服務型智慧政府推動-第五階段 + 電子化政府-創新保護資訊鍊結計畫預 + 算業已編竣,所列48,270千元如數減列 + 。" +2021,5926410100,1007992000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費893,470千元,較上年度增列 + 員工不休假加班費及薪俸晉級差額等經費 + 9,882千元。 +2.基本行政工作維持費68,250千元,較上年 + 度減列辦公大樓管理費等501千元。 +3.資訊管理經費7,645千元,較上年度減列 + 資訊軟硬體設備購置等經費2,502千元。 +4.文書及檔案管理經費38,627千元,較上年 + 度增列辦理專利檔案清理計畫等經費19千 + 元。" +2021,5926411000,233883000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃訓練宣導及國際合作經費26,229千元 + ,較上年度減列優良專利發明者獎勵金等 + 經費8,806千元。 +2.專利行政及審查經費53,629千元,較上年 + 度減列辦理專利生物材料寄存工作等經費 + 725千元。 +3.商標行政及審查經費3,931千元,較上年 + 度增列辦理臺日商標審查交流活動等經費 + 116千元。 +4.著作權及營業秘密之管理經費5,408千元 + ,較上年度減列著作權法規翻譯等經費33 + 0千元。 +5.智慧財產權資料建立與服務經費44,218千 + 元,較上年度減列辦理檢索系統維護等經 + 費10,306千元。 +6.查禁仿冒經費742千元,較上年度減列辦 + 理光碟查核工作等經費18千元。 +7.業務電子化推動經費99,726千元,較上年 + 度增列辦理資訊系統管理維護等經費5,09 + 3千元。" +2021,5926419000,3037000,交通及運輸設備,經濟部主管,智慧財產局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.5.4.1, +2021,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5226551100,135112000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數135,112千元,係辦理尖端地 +層下陷防治技術之研發、智慧水管理技術研 +發、韌性防災調適與評估研究及公共用水效 +率提升等4項計畫所需經費,較上年度減列 +辦理智慧水管理產業創新發展計畫等經費12 +,974千元。" +2021,5626550100,2058616000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,952,918千元,較上年度核 + 實增列人事費7,427千元。 +2.基本行政工作維持費105,698千元,較上 + 年度減列辦公廳舍修繕等經費109,354千 + 元。" +2021,5626551200,637050000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, +2021,5626559000,6690000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, +2021,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5226752000,2178650000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.運用科技創新轉型升級經費1,288,386千 + 元,較上年度減列推動中小企業跨域創新 + 加值計畫及推動中小企業5G智慧應用服務 + 計畫等經費218,724千元,增列辦理輔導 + 小微型企業數位轉型及永續發展計畫、南 + 臺灣國際新創聚落發展計畫及數位平台服 + 務與科技應用推動計畫等經費483,877千 + 元,計淨增265,153千元。 +2.促進小型企業創新研發經費558,504千元 + ,較上年度減列補助小型企業辦理創新研 + 發等經費56,827千元。 +3.新增亞洲.矽谷新創鏈結計畫經費331,76 + 0千元。 +4.上年度亞洲.矽谷試驗場域計畫預算業已 + 編竣,所列361,367千元如數減列。" +2021,5926750100,149370000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費130,066千元,較上年度增列 + 員額薪俸晉級差額等經費3,952千元。 +2.基本行政工作維持費15,705千元,較上年 + 度增列設備汰換等經費1,197千元。 +3.電腦機組及相關配備維護經費3,599千元 + ,較上年度增列資訊軟硬體設備維護等經 + 費59千元。" +2021,5926751000,2502903000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.營造企業優質發展環境經費10,606千元, + 較上年度增列辦理臺印雙邊中小企業合作 + 備忘錄等經費506千元。 +2.創新輔導活絡產業經濟經費19,233千元, + 較上年度減列辦理中小企業經營輔導計畫 + 等經費2,611千元。 +3.強化資金規劃運用能力經費2,473,064千 + 元,較上年度減列捐助財團法人中小企業 + 信用保證基金等經費26,814千元。 +4.上年度空總臺灣當代文化實驗場第二期整 + 體發展計畫,本年度暫緩編列,所列30,1 + 97千元如數減列。" +2021,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5226800400,52402000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,園區產業升級,科學支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業園區創新生態跨域推動計畫經費44,1 + 63千元,較上年度增列辦理園區產業創新 + 生態跨域計畫等經費2,598千元。 +2.高雄軟體園區數位科技創新應用計畫經費 + 8,239千元,較上年度減列辦理推動創新 + 實證示範應用計畫等經費5,858千元。 +3.上年度創新娛樂產業在地化人才計畫預算 + 業已編竣,所列7,665千元如數減列。" +2021,5726800100,355021000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費336,808千元,較上年度核實 + 增列人事費7,255千元。 +2.基本行政工作維持費14,986千元,較上年 + 度減列房屋建築養護費等193千元。 +3.資訊管理經費3,227千元,與上年度同。" +2021,5726801000,103738000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.3.1, +2021,5726809000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.8.4.1, +2021,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5226904000,182550000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地下水水文地質調查經費31,826千元,較 + 上年度減列臺灣北段山區地下水資源調查 + 與評估等經費9,861千元。 +2.結合大規模崩塌地質防災資訊服務計畫總 + 經費250,000千元,分年辦理,106至109 + 年度已編列116,434千元,本年度續編22, + 998千元,較上年度減列3,941千元。 +3.山崩活動性評估與防災應用經費14,942千 + 元,較上年度減列環境地質災害調查等經 + 費2,101千元。 +4.臺灣東北部礦產地質調查經費25,839千元 + ,較上年度增列租用調查研究船及探測設 + 備使用等經費3,217千元。 +5.火山災害潛勢評估及觀測技術強化經費24 + ,205千元,較上年度減列火山活動背景值 + 觀測等經費3,252千元。 +6.地熱地質探查技術與資訊整合經費20,821 + 千元,較上年度減列空載地球物理探勘等 + 經費2,865千元。 +7.新增辦理斷層活動性觀測研究第五階段經 + 費33,853千元。 +8.新增服務型智慧政府2.0推動-數位地質資 + 訊智慧匯流及供應計畫總經費50,000千元 + ,分5年辦理,本年度編列第1年經費8,06 + 6千元。 +9.上年度斷層活動性觀測研究第四階段計畫 + 預算業已編竣,所列38,190千元如數減列 + 。 +10.上年度服務型智慧政府推動計畫-第五階 + 段電子化政府-地質雲網擴建及應用計畫 + 預算業已編竣,所列29,941千元如數減列 + 。" +2021,5726900100,110465000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費103,444千元,較上年度核實 + 增列人事費833千元。 +2.基本行政工作維持費7,021千元,較上年 + 度減列汰換地質岩心館電梯及LED燈具等 + 經費7,177千元。 +3.上年度智慧政府維運及資訊安全強化預算 + 業已編竣,所列200千元如數減列。" +2021,5726901000,77809000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本地質調查經費9,150千元,較上年度 + 減列拓展行動型體驗服務等經費10,845千 + 元。 +2.地質敏感區劃定審議及查核經費15,202千 + 元,較上年度增列地質法相關法制作業研 + 究等經費620千元。 +3.土壤液化潛勢調查與公開經費28,608千元 + ,較上年度增列土壤液化沉陷量分析等經 + 費3,278千元。 +4.新增建構完善地質知識服務網絡計畫第2 + 期經費8,691千元。 +5.新增地下水保育管理暨地層下陷防治第3 + 期計畫總經費1,487,000千元,分4年辦理 + ,本年度編列第1年經費226,158千元,本 + 科目編列16,158千元。 +6.上年度時空資訊雲落實智慧國土-地質圖 + 資擴建及應用計畫預算業已編竣,所列20 + ,587千元如數減列。" +2021,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5226963000,194987000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.再生能源環境建構經費194,987千元,較 + 上年度減列辦理先進綠能製程之量產技術 + 設計與驗證等經費183,871千元,增列辦 + 理海洋科技產業創新專區及沙崙綠能科技 + 示範場域營運等經費165,387千元,計淨 + 減18,484千元。 +2.上年度能源資訊系統環境建構預算業已編 + 竣,所列9,281千元如數減列。" +2021,5726960100,217465000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費182,484千元,較上年度核實 + 增列人事費2,912千元。 +2.基本行政工作維持費19,537千元,較上年 + 度減列辦公房舍租金等經費884千元。 +3.資訊管理經費15,444千元,較上年度減列 + 數據通訊費等1,611千元。" +2021,5726960200,44920000,無細項,經濟部主管,能源局,能源規劃與國際交流,工業支出,13.10.3,"本年度預算數44,920千元,係辦理能源規劃 +與國際交流經費,較上年度減列辦理雙邊與 +多邊能源國際合作研析及推動計畫等經費5, +692千元。" +2021,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5229011800,22819000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.交通科技管理與技術發展計畫總經費23,9 + 19千元,分4年辦理,107至109年度已編 + 列15,850千元,本年度續編最後1年經費8 + ,069千元,較上年度增列3,069千元。 +2.新增交通領域關鍵基礎設施資安整備計畫 + 總經費60,000千元,分4年辦理,本年度 + 編列第1年經費14,750千元。 +3.上年度數位創新經濟基礎網路環境建構支 + 援平台計畫預算業已編竣,所列8,500千 + 元如數減列。 +4.上年度關鍵基礎設施資安資訊分享與分析 + 中心建置計畫預算業已編竣,所列18,563 + 千元如數減列。" +2021,5829010100,753647000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費541,664千元,較上年度核實 + 減列人事費6,956千元。 +2.基本行政工作維持費130,723千元,較上 + 年度減列公有建築物耐震補強作業及房屋 + 稅等經費16,919千元,增列汰購交通大樓 + 電梯、不斷電系統維護及駕駛保全人力委 + 外等經費38,771千元,計淨增21,852千元 + 。 +3.交通統計經費7,924千元,較上年度減列 + 通訊費及一般事務費等441千元。 +4.資訊管理經費73,336千元,較上年度減列 + 購置個人電腦及網路流量分析設備等經費 + 10,923千元。 +5.上年度時空資訊雲落實智慧國土計畫預算 + 業已編竣,所列29,000千元如數減列。" +2021,5829011000,353229000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航政及港務管理經費18,603千元,較上年 + 度減列委託辦理海岸電臺全球海上遇險及 + 安全系統等經費79,107千元,增列委託辦 + 理國際航線船舶之檢驗及發證業務等經費 + 1,207千元,計淨減77,900千元。 +2.離島及偏遠地區航運之營運與發展經費33 + 4,626千元,較上年度減列船舶維修補助 + 等經費6,531千元,增列國內商港海岸清 + 潔維護費及兩岸小三通客運航線補貼等經 + 費7,831千元,計淨增1,300千元。" +2021,5829011100,9935000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數9,935千元,係辦理郵政業務 +規劃、督導及促進通訊電信產業發展等所需 +經費,較上年度增列委託辦理我國網際網路 +名稱與號碼指配機構暨政府諮詢委員會之議 +題研析等經費745千元。" +2021,5829011200,645010000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.5.1, +2021,5829014800,298340000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.道路交通安全工作督導與查核經費2,279 + 千元,與上年度同。 +2.加強道路交通秩序整頓及行車安全經費18 + 9,323千元,較上年度增列補助各縣市高 + 事故風險路廊(路口)優先改善計畫等經費 + 20,597千元。 +3.強化全民路權與用路安全觀念經費106,73 + 8千元,較上年度增列編製學生交通安全 + 各主題教案等經費953千元。" +2021,5829017700,1072297000,無細項,交通部主管,交通部,航政港政業務管理及執行,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費824,275千元,較上年度核實 + 增列人事費3,378千元。 +2.基本行政工作維持費248,022千元,較上 + 年度減列臺北任務管制中心值機作業及中 + 軌道衛星搜救系統建置等經費23,190千元 + ,增列船員訓練設備更新、自駕船管理法 + 制修訂及客貨船海難災害防救演習等經費 + 23,275千元,計淨增85千元。" +2021,5829018000,16647932000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.8.1, +2021,5829018600,3042000000,都市大眾捷運系統建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.9.1, +2021,5829018700,1070326000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國內商港未來發展及建設計畫-金門港埠 + 建設計畫總經費4,694,161千元,中央公 + 務預算負擔3,856,783千元,分年辦理,1 + 06至109年度已編列1,202,336千元,本年 + 度續編255,000千元,較上年度減列207,3 + 36千元。 +2.國內商港未來發展及建設計畫-馬祖港埠 + 建設計畫總經費2,247,225千元,中央公 + 務預算負擔2,189,015千元,分年辦理,1 + 06至109年度已編列1,713,902千元,本年 + 度續編315,000千元,較上年度減列110,0 + 00千元。 +3.購建新臺馬輪計畫總經費1,140,000千元 + ,中央公務預算負擔917,757千元,分3年 + 辦理,109年度已編列200,000千元,本年 + 度續編第2年經費52,000千元,較上年度 + 減列148,000千元。 +4.澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫總 + 經費154,000千元,中央公務預算負擔124 + ,227千元,分2年辦理,109年度已編列50 + ,000千元,本年度續編最後1年經費74,22 + 7千元,較上年度增列24,227千元。 +5.東琉線鋁合金客船新建工程計畫總經費92 + ,100千元,中央公務預算負擔13,815千元 + ,分2年辦理,109年度已編列9,636千元 + ,本年度續編最後1年經費4,179千元,較 + 上年度減列5,457千元。 +6.新增鹽埔漁港客貨運專區建設計畫總經費 + 269,500千元,中央公務預算負擔229,700 + 千元,分2年辦理,本年度編列第1年經費 + 119,000千元。 +7.新增新臺澎輪計畫經費250,920千元。" +2021,5829019000,4290000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.11.1, +2021,5829019800,11149000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.12,仍照上年度預算數編列。 +2021,5829110100,403615000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費401,637千元,較上年度增列 + 職員59人及聘用人員28人之人事費等71,5 + 59千元。 +2.基本行政工作維持費1,978千元,與上年 + 度同。" +2021,5829110200,246000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運管理業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數246千元,係出席航空保安與 +危險物品外站督導會議及航空保安年會等經 +費,與上年度同。" +2021,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,5229212000,162634000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, +2021,5929210100,559274000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費540,986千元,較上年度核實 + 增列人事費2,928千元。 +2.基本行政工作維持18,288千元,較上年度 + 減列辦公廳舍養護等經費1,499千元。" +2021,5929211000,222892000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.氣象觀測經費59,727千元,較上年度減列 + 苗栗頭屋氣象站觀測設備購置等經費7,39 + 0千元。 +2.天氣預報及颱風測報經費10,919千元,較 + 上年度減列資訊設備維護等經費1,588千 + 元。 +3.氣象通信及雷達測報經費45,298千元,較 + 上年度增列七股氣象雷達站相關觀測設備 + 購置等經費26,212千元。 +4.新發射氣象衛星資料之接收及其產品應用 + 計畫總經費129,600千元,分年辦理,105 + 至109年度已編列88,324千元,本年度編 + 列18,345千元,與上年度同。 +5.衛星資料接收及處理經費8,702千元,較 + 上年度增列投落送觀測飛機租金等經費2, + 353千元。 +6.氣象儀器檢校經費24,011千元,較上年度 + 增列氣象儀器檢校大樓辦公設備購置等經 + 費7,545千元。 +7.海象測報經費47,707千元,較上年度增列 + 14,755千元,包括: + (1)維護現有海象觀測網及改進海象預報 + 技術等經費13,707千元,較上年度減列 + 購置潮位觀測備品等經費2,307千元。 + (2)馬祖與外洋海象浮標布建與維運計畫 + 總經費267,000千元,分6年辦理,109 + 年度已編列16,938千元,本年度續編第 + 2年經費34,000千元,較上年度增列17, + 062千元。 +8.氣象服務業務開發與推展經費8,183千元 + ,較上年度增列永康氣象站污水下水道接 + 管工程等經費2,748千元。" +2021,5929219000,68242000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, +2021,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5929310100,860835000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費812,582千元,較上年度核實 + 減列人事費6,214千元。 +2.基本行政工作維持費30,389千元,較上年 + 度減列一般事務費等1,859千元。 +3.資訊管理經費17,864千元,較上年度減列 + 資訊軟硬體設備購置等經費10,110千元。" +2021,5929311000,106005000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.觀光國際事務經費75,199千元,較上年度 + 增列駐外辦事處雇員薪俸及辦公費等11,8 + 58千元。 +2.觀光業務調查與規劃經費8,440千元,與 + 上年度同。 +3.觀光資源保育與開發經費2,731千元,較 + 上年度減列一般事務費等386千元。 +4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練經費 + 3,076千元,較上年度減列旅遊宣導等經 + 費100千元。 +5.國民旅遊事業管理與推廣經費8,301千元 + ,較上年度增列補助民間團體辦理八仙粉 + 塵爆燃案團體訴訟等經費383千元。 +6.旅館及民宿之管理與輔導經費3,980千元 + ,較上年度減列一般事務費等113千元。 +7.旅遊服務中心經費4,278千元,與上年度 + 同。" +2021,5929311100,3235935000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 + 經費349,982千元,較上年度增列183,278 + 千元,包括: + (1)基本行政工作維持費14,982千元,較 + 上年度增列海岸清潔維護等經費11,278 + 千元。 + (2)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 + 畫總經費920,000千元,分4年辦理,10 + 9年度已編列163,000千元,本年度續編 + 第2年經費335,000千元,較上年度增列 + 172,000千元。 +2.東部海岸國家風景區開發與管理經費244, + 335千元,較上年度增列79,063千元,包 + 括: + (1)基本行政工作維持費43,335千元,較 + 上年度增列海岸清潔維護等經費39,463 + 千元。 + (2)東部海岸國家風景區建設計畫總經費9 + 20,000千元,分4年辦理,109年度已編 + 列161,400千元,本年度續編第2年經費 + 201,000千元,較上年度增列39,600千 + 元。 +3.花東縱谷國家風景區開發與管理經費220, + 094千元,較上年度增列41,242千元,包 + 括: + (1)基本行政工作維持費2,094千元,較上 + 年度增列房屋建築養護費等42千元。 + (2)花東縱谷國家風景區建設計畫總經費1 + ,000,000千元,分4年辦理,109年度已 + 編列176,800千元,本年度續編第2年經 + 費218,000千元,較上年度增列41,200 + 千元。 +4.澎湖國家風景區開發與管理經費295,168 + 千元,較上年度增列108,349千元,包括 + : + (1)基本行政工作維持費86,168千元,較 + 上年度增列海岸清潔維護等經費83,249 + 千元。 + (2)澎湖國家風景區建設計畫總經費920,0 + 00千元,分4年辦理,109年度已編列18 + 3,900千元,本年度續編第2年經費209, + 000千元,較上年度增列25,100千元。 +5.馬祖國家風景區開發與管理經費219,954 + 千元,較上年度增列77,498千元,包括: + (1)基本行政工作維持費40,954千元,較 + 上年度增列海岸清潔維護等經費38,498 + 千元。 + (2)馬祖國家風景區建設計畫總經費708,0 + 00千元,分4年辦理,109年度已編列14 + 0,000千元,本年度續編第2年經費179, + 000千元,較上年度增列39,000千元。 +6.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理經 + 費254,367千元,較上年度增列78,419千 + 元,包括: + (1)基本行政工作維持費13,367千元,較 + 上年度增列海岸清潔維護等經費10,719 + 千元。 + (2)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫 + 總經費1,082,000千元,分4年辦理,10 + 9年度已編列173,300千元,本年度續編 + 第2年經費241,000千元,較上年度增列 + 67,700千元。 +7.參山國家風景區開發與管理經費248,543 + 千元,較上年度增列45,968千元,包括: + (1)基本行政工作維持費4,543千元,較上 + 年度減列辦公用品等經費32千元。 + (2)參山國家風景區建設計畫總經費1,120 + ,000千元,分4年辦理,109年度已編列 + 198,000千元,本年度續編第2年經費24 + 4,000千元,較上年度增列46,000千元 + 。 +8.日月潭國家風景區開發與管理經費278,96 + 5千元,較上年度增列29,485千元,包括 + : + (1)基本行政工作維持費3,965千元,較上 + 年度減列通訊費等15千元。 + (2)日月潭國家風景區建設計畫總經費1,5 + 78,000千元,分4年辦理,109年度已編 + 列245,500千元,本年度續編第2年經費 + 275,000千元,較上年度增列29,500千 + 元。 +9.阿里山國家風景區開發與管理經費360,27 + 3千元,較上年度增列102,349千元,包括 + : + (1)基本行政工作維持費3,273千元,較上 + 年度減列電腦耗材等經費51千元。 + (2)阿里山國家風景區建設計畫總經費1,4 + 40,000千元,分4年辦理,109年度已編 + 列254,600千元,本年度續編第2年經費 + 357,000千元,較上年度增列102,400千 + 元。 +10.雲嘉南國家風景區開發與管理經費229,3 + 73千元,較上年度增列50,325千元,包括 + : + (1)基本行政工作維持費11,373千元,較 + 上年度增列海岸清潔維護等經費9,125 + 千元。 + (2)雲嘉南國家風景區建設計畫總經費1,0 + 00,000千元,分4年辦理,109年度已編 + 列176,800千元,本年度續編第2年經費 + 218,000千元,較上年度增列41,200千 + 元。 +11.西拉雅國家風景區開發與管理經費134,2 + 49千元,較上年度增列23,671千元,包括 + : + (1)基本行政工作維持費3,249千元,較上 + 年度減列一般事務費等329千元。 + (2)西拉雅國家風景區建設計畫總經費600 + ,000千元,分4年辦理,109年度已編列 + 107,000千元,本年度續編第2年經費13 + 1,000千元,較上年度增列24,000千元 + 。 +12.茂林國家風景區開發與管理經費176,521 + 千元,較上年度增列31,086千元,包括: + (1)基本行政工作維持費2,521千元,較上 + 年度減列電腦耗材等經費114千元。 + (2)茂林國家風景區建設計畫總經費741,0 + 00千元,分4年辦理,109年度已編列14 + 2,800千元,本年度續編第2年經費174, + 000千元,較上年度增列31,200千元。 +13.大鵬灣國家風景區開發與管理經費224,1 + 11千元,較上年度增列45,135千元,包括 + : + (1)基本行政工作維持費6,111千元,較上 + 年度增列海岸清潔維護等經費4,035千 + 元。 + (2)大鵬灣國家風景區建設計畫總經費1,0 + 00,000千元,分4年辦理,109年度已編 + 列176,900千元,本年度續編第2年經費 + 218,000千元,較上年度增列41,100千 + 元。" +2021,5929319000,850000,交通及運輸設備,交通部主管,觀光局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.4.4.1, +2021,5929319800,5100000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5229512000,99865000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用���究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綠色運輸系統策略研究計畫總經費95,174 + 千元,分4年辦理,108至109年度已編列4 + 8,060千元,本年度續編第3年經費21,114 + 千元,較上年度減列886千元。 +2.海洋及交通運輸防災技術研究計畫總經費 + 213,276千元,分4年辦理,107至109年度 + 已編列160,092千元,本年度續編最後1年 + 經費53,184千元,較上年度增列800千元 + 。 +3.海空運輸系統營運效能與技術提升科技研 + 發計畫總經費26,696千元,分4年辦理,1 + 08至109年度已編列11,352千元,本年度 + 續編第3年經費7,344千元,較上年度增列 + 344千元。 +4.新增臺灣綠色能源港智慧環境監測技術研 + 發計畫總經費62,484千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費10,713千元。 +5.新增應用人工智慧於公路事件探勘與管理 + 計畫總經費80,000千元,分4年辦理,本 + 年度編列第1年經費7,510千元。 +6.上年度離岸風電海下工程技術研發計畫預 + 算業已編竣,所列14,257千元如數減列。" +2021,5829510100,223712000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費199,890千元,較上年度核實 + 減列人事費1,135千元。 +2.基本行政工作維持費22,597千元,較上年 + 度減列電力、電話線路通信品質穩定及插 + 座迴路安全改善更新作業等經費7,367千 + 元。 +3.資訊管理經費1,225千元,較上年度減列 + 公文檔案管理線上簽核系統更新建置等經 + 費4,825千元。" +2021,5829511000,63777000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基礎運輸研究業務經費34,777千元,較上 + 年度增列臺灣地區橋梁管理資訊系統維護 + 等經費8,572千元。 +2.交通運輸系統規劃與營運永續發展機制與 + 策略計畫總經費210,350千元,分年辦理 + ,103至109年度已編列170,850千元,本 + 年度續編29,000千元,較上年度減列1,50 + 0千元。 +3.上年度交通旅運資訊多元整合服務計畫預 + 算業已編竣,所列7,200千元如數減列。" +2021,5829519000,70000,交通及運輸設備,交通部主管,運輸研究所,一般建築及設備,交通支出,14.5.4.1, +2021,5829519800,200000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5829710100,4830868000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,773,136千元,較上年度增 + 列員工薪俸晉級差額等經費82,410千元。 +2.基本行政工作維持費57,732千元,較上年 + 度減列短程車資等101千元。" +2021,5829711000,7262211000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.監理業務經費1,397,659千元,較上年度 + 減列344,176千元,包括: + (1)推動公路監理行政經費1,397,659千元 + ,較上年度減列屋頂防水工程及公有建 + 築物耐震評估補強等經費36,588千元, + 增列辦理酒駕防制教育訓練專班等經費 + 2,412千元,計淨減34,176千元。 + (2)上年度125CC以下配備防鎖死煞車系統 + (ABS)、連動式煞車系統(CBS)新機車補 + 助宣導計畫預算業已編竣,所列310,00 + 0千元如數減列。 +2.汽車技術訓練經費62,369千元,較上年度 + 減列講座鐘點費及汰換教學檢定用機械設 + 備等經費5,247千元。 +3.資訊管理經費424,378千元,較上年度增 + 列第3代公路監理資訊系統軟硬體建置等 + 經費33,167千元。 +4.公路車輛機械管理經費188,098千元,較 + 上年度增列汰換橋梁檢查車等經費28,871 + 千元。 +5.公路養護行政經費213,358千元,較上年 + 度增列防災無線電基地台等設備汰換、頭 + 城工務段公有建築物耐震評估及補強等經 + 費26,086千元。 +6.新增公路公共運輸服務升級計畫總經費24 + ,500,000千元,分4年辦理,本年度編列 + 第1年經費4,976,349千元。 +7.上年度公路公共運輸多元推升計畫預算業 + 已編竣,所列4,278,867千元如數減列。" +2021,5829712000,24028865000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, +2021,5829719000,252055000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, +2021,5829719800,1821000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5829810100,1277780000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,一般���政,交通支出,14.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,154,737千元,較上年度核 + 實減列人事費16,065千元。 +2.基本行政工作維持費99,251千元,較上年 + 度減列通訊費及臨時人員酬金等7,585千 + 元,增列一般事務費、房屋建築養護費及 + 國內旅費等10,775千元,計淨增3,190千 + 元。 +3.資訊管理經費23,792千元,較上年度減列 + 資訊服務費及資訊軟硬體設備購置等經費 + 3,101千元。" +2021,5829811000,511000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵道業務,交通支出,14.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃業務經費335千元,較上年度減列一 + 般事務費及專家學者出席費等466千元。 +2.土木建築業務經費155千元,較上年度增 + 列專家學者出席費等69千元。 +3.工程管理業務經費21千元,較上年度減列 + 一般事務費及專家學者出席費等246千元 + 。 +4.上年度機電技術業務經費,本年度不再編 + 列,所列12,974千元如數減列。 +5.上年度營運監理業務經費,本年度不再編 + 列,所列6,721千元如數減列。 +6.上年度產管開發業務經費,本年度不再編 + 列,所列1,557千元如數減列。" +2021,5829811100,277475000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,國家鐵道建設與管理,交通支出,14.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.北部鐵道工程建設與管理經費39,257千元 + ,較上年度減列國有財產管理資訊系統維 + 護費等424千元。 +2.東部鐵道工程建設與管理經費85,721千元 + ,較上年度減列租賃公務車及臨時人員酬 + 金等3,210千元。 +3.南部鐵道工程建設與管理經費67,761千元 + ,較上年度減列租賃公務車及臨時人員酬 + 金等2,583千元。 +4.中部鐵道工程建設與管理經費84,736千元 + ,較上年度減列資訊軟硬體設備費及臨時 + 人員酬金等2,308千元。" +2021,5829818600,258480000,鐵路建設計畫,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.7.4.1, +2021,5829819800,4151000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,第一預備金,交通支出,14.7.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,6130011300,157332136000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動保險業務,社會保險支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研議勞工保險財務及就業保險業務經費22 + ,001,056千元,較上年度增列撥補勞工保 + 險基金等經費1,998,374千元。 +2.研議承保及現金給付業務經費2,108千元 + ,較上年度減列研議改進承保、現金給付 + 業務及完備勞工保險年金制度配套事宜等 + 經費689千元。 +3.研議職業災害保險業務經費1,613千元, + 較上年度減列辦理職業災害勞工保險權益 + 相關說明及座談會等經費357千元。 +4.辦理勞工保險及就業保險監理業務經費1, + 500千元,與上年度同。 +5.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 + 保經費33,961,687千元,較上年度增列4, + 033,144千元。 +6.補助職業勞工等及其眷屬參加全民健保經 + 費24,095,366千元,較上年度增列1,874, + 307千元。 +7.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 + 保險經費38,983,479千元,較上年度增列 + 2,925,259千元。 +8.補助職業勞工等參加勞工保險經費37,133 + ,755千元,較上年度增列1,435,482千元 + 。 +9.直轄市勞保欠費繳款專案補助經費1,151, + 572千元,較上年度增列160,204千元。" +2021,6330010100,511760000,無細項,勞動部主管,勞動部,一般行政,福利服務支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費394,846千元,較上年度核實 + 增列人事費8,473千元。 +2.基本行政工作維持費92,136千元,較上年 + 度減列辦理電子公文線上簽核管理系統重 + 新建置等經費463千元。 +3.統計業務管理經費8,236千元,較上年度 + 減列辦理統計調查等經費585千元。 +4.勞動資訊業務經費16,542千元,較上年度 + 增列行政系統功能更新擴充等經費1,495 + 千元。" +2021,6330011100,11973000,無細項,勞動部主管,勞動部,綜合規劃業務,福利服務支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.策劃政策推展經費1,693千元,較上年度 + 減列辦理勞動政策宣導等經費374千元。 +2.強化計畫管考經費1,396千元,較上年度 + 減列辦理研習活動等經費365千元。 +3.強化人力資源規劃經費2,902千元,較上 + 年度減列辦理臺灣勞工雜誌等經費99千元 + 。 +4.強化國際事務經費3,677千元,較上年度 + 減列辦理勞動事務研習活動等經費545千 + 元。 +5.因應貿易自由化之政策規劃協調與勞工支 + 持服務經費2,305千元,較上年度減列辦 + 理政策說明���談會等經費195千元。" +2021,6330011200,58315000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動關係業務,福利服務支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.促進工會組織自由化經費20,533千元,較 + 上年度減列補助工會辦理教育訓練等經費 + 2,196千元。 +2.強化團體協約,推動派遣勞工保護法制經 + 費2,386千元,較上年度減列加強與勞雇 + 團體說明勞動契約法制等經費888千元。 +3.建立迅速有效勞資爭議處理機制經費27,0 + 80千元,較上年度減列辦理勞資爭議調解 + 及仲裁訓練等經費845千元。 +4.健全不當勞動行為裁決機制經費4,992千 + 元,較上年度減列辦理國際交流活動等經 + 費562千元。 +5.推行勞動教育,強化勞資對話經費2,369 + 千元,較上年度減列編製勞動教育教材等 + 經費983千元。 +6.因應貿易自由化,穩定勞資關係經費955 + 千元,較上年度減列辦理座談會等經費35 + 3千元。" +2021,6330011400,25477000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動福祉退休業務,福利服務支出,15.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動職工福利,改善勞工生活經費1,265 + 千元,較上年度減列補助縣市勞工育樂中 + 心設備汰舊換新等經費1,216千元。 +2.規劃商港相關工會勞工福利,增進港口勞 + 工福祉經費16,159千元,較上年度減列74 + 4千元。 +3.策辦勞工服務經費3,925千元,較上年度 + 減列補助地方政府辦理志工訓練及服務等 + 經費527千元。 +4.落實勞工退休制度經費1,341千元,較上 + 年度減列辦理勞工退休制度及法令說明會 + 等經費119千元。 +5.勞動基金監理經費2,209千元,較上年度 + 增列租用理財投資專業資訊源等經費158 + 千元。 +6.因應貿易自由化,提升勞工福祉經費578 + 千元,較上年度減列因應貿易自由化勞工 + 支持服務計畫經費122千元。" +2021,6330011500,4498000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動條件及就業平等業務,福利服務支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.落實勞動基準法,保障勞工法定權益經費 + 1,287千元,較上年度減列辦理勞動條件 + 業務人員聯繫會報暨勞動法令研習訓練等 + 經費226千元。 +2.加強工資與特別保護法制之落實經費850 + 千元,較上年度減列辦理工資與特別保護 + 法制研習等經費150千元。 +3.健全合理工時制度經費800千元,較上年 + 度減列辦理勞動基準法工時制度研習等經 + 費200千元。 +4.促進職場平權,落實就業平等經費1,561 + 千元,較上年度減列辦理職場平權暨職場 + 性騷擾防治之種子師資培訓研習等經費27 + 5千元。" +2021,6330011600,7296000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動法務業務,福利服務支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.勞動法制業務經費2,603千元,較上年度 + 增列辦理勞動法令查詢系統維護與更新等 + 經費31千元。 +2.訴願審議業務經費2,201千元,較上年度 + 減列辦理訴願審議管理資訊系統維護等經 + 費505千元。 +3.爭議審議業務經費2,492千元,較上年度 + 減列爭議審議管理資訊系統維護等經費15 + 1千元。" +2021,6330019000,0,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動部,一般建築及設備,福利服務支出,15.1.8.1, +2021,6330019800,4245000,無細項,勞動部主管,勞動部,第一預備金,福利服務支出,15.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2021,6130100100,2761760000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,一般行政,社會保險支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,836,437千元,較上年度新 + 增辦理農民退休儲金業務之職員15人等經 + 費20,422千元。 +2.基本行政工作維持費291,159千元,較上 + 年度減列辦理雲林辦事處耐震補強及裝修 + 工程等經費8,903千元。 +3.資訊業務經費634,164千元,較上年度增 + 列44,567千元,包括: + (1)推動資訊業務及辦理資訊安全防護等 + 經費311,207千元,較上年度增列辦理 + 農民退休儲金業務應用系統開發等經費 + 103,462千元。 + (2)勞動保障暨年金服務躍升計畫總經費3 + ,491,000千元,公務預算負擔2,071,78 + 6千元,分6年辦理,109年度已編列381 + ,852千元,本年度續編第2年經費322,9 + 57千元,較上年度減列58,895千元。" +2021,6130101100,599310000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,保險業務,社會保險支出,15.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理業務經費43,959千元,較上年度 + 增列勞工保險普通事故保險費率精算及財 + 務評估等經費4,771千元。 +2.納保業務經費68,002千元,較上年度減列 + 印製寄發勞(就)保���險費繳款單等經費6, + 847千元。 +3.保費業務經費383,973千元,較上年度增 + 列補助職業工會及漁會辦理勞工保險業務 + 等經費1,675千元。 +4.普通事故給付業務經費30,886千元,較上 + 年度減列辦理勞、就保各項核付通知等經 + 費3,033千元。 +5.職業災害給付業務經費55,864千元,較上 + 年度增列辦理勞保傷病給付案件審核等經 + 費4,017千元。 +6.農民保險業務經費9,698千元,較上年度 + 增列辦理農保被保險人各項資料數位化存 + 取委外作業等經費1,996千元。 +7.農民職業災害保險業務經費6,928千元, + 較上年度增列農民職業災害保險現金給付 + 案件之病歷查調及醫師審查等經費833千 + 元。" +2021,6130109000,140000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞工保險局,一般建築及設備,社會保險支出,15.2.3.1, +2021,6130109800,3600000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,第一預備金,社會保險支出,15.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,6330101600,123206000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,退休金業務,福利服務支出,15.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.勞工退休金收支及個人專戶管理業務經費 + 121,375千元,較上年度減列辦理製發繳 + 款單相關作業等經費2,247千元。 +2.新增農民退休儲金收支及個人專戶管理業 + 務經費1,831千元。" +2021,6430200100,329865000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般行政,國民就業支出,15.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費306,757千元,較上年度核實 + 增列人事費22,253千元。 +2.基本行政工作維持費23,108千元,較上年 + 度減列教育訓練費等455千元。" +2021,6430200200,3463000,綜合規劃,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,勞動力發展業務,國民就業支出,15.3.2.1, +2021,6430200300,180248000,北基宜花金馬分署管理,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,分署管理,國民就業支出,15.3.3.1, +2021,6430200400,92295000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,技能檢定中心管理,國民就業支出,15.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費77,062千元,較上年度核實減 + 列人事費662千元。 +2.基本行政工作維持費4,185千元,較上年 + 度減列網路通訊費等492千元。 +3.規劃技能檢定及辦理發證業務經費4,550 + 千元,較上年度減列寄發技術士證(書)等 + 經費505千元。 +4.強化技能檢定基準經費5,298千元,較上 + 年度減列辦理技能檢定學科、術科題庫命 + 製及試題試作等經費589千元。 +5.因應貿易自由化就業發展及協助業務經費 + 1,200千元,較上年度增列補助個人參加 + 技能檢定之報名費及證照費等150千元。" +2021,6430209000,1590000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,15.3.5.1, +2021,6430209800,2831000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,第一預備金,國民就業支出,15.3.6,仍照上年度預算數編列。 +2021,5230301000,41000000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生科技發展業務,科學支出,15.4.1,"本年度預算數41,000千元,係辦理全國職業 +安全衛生智能發展計畫,較上年度減列4,32 +0千元。" +2021,6130301400,40000000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業災害保護業務,社會保險支出,15.4.2,"本年度預算數40,000千元,係補助未加入勞 +保而遭遇職業災害之勞工補償經費,較上年 +度增列20,000千元。" +2021,6330300100,405013000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,一般行政,福利服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費371,004千元,較上年度核實 + 增列人事費20,560千元。 +2.基本行政工作維持費34,009千元,較上年 + 度減列各項行政系統維運等經費1,974千 + 元。" +2021,6330300200,385722000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生業務,福利服務支出,15.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全職業安全衛生管理及制度經費8,188 + 千元,較上年度減列辦理研修職業安全衛 + 生、勞動檢查法規相關會議等經費910千 + 元。 +2.建構職場安全及推動防災措施經費10,381 + 千元,較上年度減列查驗機械設備器具安 + 全資訊申報登錄廠商等經費1,298千元。 +3.強化職業衛生與推動勞工健康服務經費6, + 981千元,較上年度減列辦理化學品管理 + 及勞工健康服務等經費887千元。 +4.加強職業傷病通報、補助與重建經費14,1 + 48千元,較上年度增列辦理職災專案慰助 + 服務等經費873千元。 +5.加強勞動監督檢查經費10,653千元,較上 + 年度減列辦理罰鍰強制執行等經費1,185 + ��元。 +6.落實危險性機械及設備檢查與管理經費23 + 3,340千元,與上年度同。 +7.健全機械、設備及器具安全資訊登錄與驗 + 證經費7,062千元,較上年度增列辦理安 + 全資訊驗證及資料審查等經費462千元。 +8.建構智慧化產業安全衛生監督管理機制計 + 畫總經費400,000千元,分5年辦理,108 + 至109年度已編列99,140千元,本年度續 + 編第3年經費94,969千元,較上年度增列4 + 5,829千元。 +9.上年度提升我國職業安全衛生水準計畫預 + 算業已編竣,所列49,565千元如數減列。" +2021,6330309000,77722000,營建工程,勞動部主管,職業安全衛生署,一般建築及設備,福利服務支出,15.4.5.1, +2021,6330309800,900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,第一預備金,福利服務支出,15.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2021,6330400100,186244000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,一般行政,福利服務支出,15.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費167,262千元,較上年度新增 + 辦理農民退休儲金業務之職員8人等經費1 + 3,032千元。 +2.基本行政工作維持費18,982千元,較上年 + 度增列辦理農民退休儲金業務等經費13千 + 元。" +2021,6330400200,9658000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,基金運用業務,福利服務支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金投資與運用規劃經費554千元,較上 + 年度增列蒐集經濟及金融情勢資料等經費 + 21千元。 +2.基金業務之研考及控管經費9,104千元, + 較上年度增列辦理農民退休儲金投資運用 + 軟硬體服務等經費205千元。" +2021,6330409800,90000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,第一預備金,福利服務支出,15.5.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2021,5230500100,94773000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般行政,科學支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費92,125千元,較上年度核實增 + 列人事費1,754千元。 +2.基本行政工作維持費2,648千元,較上年 + 度減列環境布置及景觀美化等經費311千 + 元。" +2021,5230501100,201078000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,勞動及職業安全衛生研究,科學支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.勞動市場趨勢與就業安定研究經費33,183 + 千元,較上年度減列勞動與衛生福利巨量 + 資料分析等經費3,828千元。 +2.辦理工作生活平衡與友善職場研究、勞資 + 關係與勞動條件研究經費19,514千元,較 + 上年度增列辦理僱傭關係、勞資關係、勞 + 動條件及基準、職場平權研究等經費1,11 + 1千元。 +3.機電、營造、化工安全技術及安全管理研 + 究經費26,555千元,較上年度減列辦理營 + 造工程設施安全性能研究等經費609千元 + 。 +4.結合科技掌握職業衛生危害,開發控制技 + 術以降低暴露風險經費34,213千元,較上 + 年度增列辦理人因性危害預防管理與資料 + 分析及勞工人體計測資料研究等經費9,58 + 5千元。 +5.有害物風險評估、控制技術及健康管理研 + 究經費27,461千元,較上年度增列辦理有 + 害物暴露評估研究等經費1,193千元。 +6.辦理勞動與職業安全衛生展示、研發成果 + 推廣與國際交流經費27,123千元,較上年 + 度增列辦理勞動安全衛生展示行銷傳播及 + 展覽素材規劃、維護與擴充等經費2,096 + 千元。 +7.新增智慧科技應用於勞動及職業安全衛生 + 創新研究經費33,029千元。 +8.上年度辦理優質物聯網人才培育和新創職 + 場安全健康服務產業推廣計畫預算業已編 + 竣,所列40,839千元如數減列。" +2021,5230509000,4968000,其他設備,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,15.6.3.1, +2021,5230509800,100000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,15.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,4139010100,350950000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費312,670千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,585千元。 +2.基本行政工作維持費23,891千元,較上年 + 度減列辦公大樓管理費等6,369千元。 +3.資訊管理與維護經費14,389千元,較上年 + 度減列重製資訊系統等經費1,916千元。" +2021,4139010900,38765000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.召開僑務委員會議經費10,720千元,較上 + 年度減列辦理僑務委員會議等經費891千 + 元。 +2.國內慶典活動接待服務經費15,996千元, + 較上年度減列辦理第15任總統副總統就職 + 慶祝活動等經費6,598千元。 +3.研究發展及考核業務經費2,528千元,較 + 上年度減列編製年鑑等經費36千元。 +4.僑務專案企劃經費5,856千元,較上年度 + 減列辦理臺灣青年海外搭僑計畫經費201 + 千元。 +5.國家發展新局下僑務鞏固與革新計畫總經 + 費357,842千元,分4年辦理,108至109年 + 度已編列95,700千元,本年度續編第3年 + 經費47,862千元,新增本科目編列3,665 + 千元。" +2021,4139012000,171616000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民僑團聯繫接待暨僑教中心服務,僑務支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費12 + ,690千元,較上年度減列運費等1,069千 + 元。 +2.舉辦僑社工作研討會及邀訪活動經費11,5 + 68千元,較上年度增列補助全球重要僑團 + 首長及僑界領袖組團回國參訪等經費742 + 千元。 +3.落實僑務工作增進溝通服務經費8,594千 + 元,較上年度減列辦理海外青年志工在地 + 培訓等經費594千元。 +4.海外華僑文教中心服務業務經費124,445 + 千元,較上年度減列汰換設備等經費647 + 千元。 +5.國家發展新局下僑務鞏固與革新計畫總經 + 費357,842千元,分4年辦理,108至109年 + 度已編列95,700千元,本年度續編第3年 + 經費47,862千元,本科目編列14,319千元 + ,較上年度減列2,801千元。" +2021,4139013100,145022000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑校發展暨文化社教輔助,僑務支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.編印及供應僑校華語教材經費43,669千元 + ,較上年度增列編製華語文教材等經費2, + 708千元。 +2.充實及培訓僑校師資經費42,851千元,較 + 上年度減列辦理僑校師資培訓等經費8,91 + 0千元。 +3.建構數位僑教及推展雲端學習經費6,302 + 千元,較上年度增列辦理華語教學國際研 + 討會等經費994千元。 +4.辦理文化社教活動經費33,324千元,較上 + 年度減列籌組文化訪問團赴海外巡迴展演 + 等經費733千元。 +5.輔導海外各地夏令營暨遴派文化教師巡迴 + 教學經費7,876千元,與上年度同。 +6.國家發展新局下僑務鞏固與革新計畫總經 + 費357,842千元,分4年辦理,108至109年 + 度已編列95,700千元,本年度續編第3年 + 經費47,862千元,本科目編列11,000千元 + ,較上年度減列808千元。" +2021,4139013200,70522000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑商經濟業務,僑務支出,16.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.聯繫海外僑臺商組織並協助推展業務經費 + 19,529千元,較上年度增列辦理僑臺商會 + 返國參訪等經費4,286千元。 +2.培訓僑臺商經貿人才協助僑臺商企業發展 + 經費16,393千元,較上年度增列辦理僑臺 + 商人才研習培訓及邀訪活動等經費716千 + 元。 +3.海外華人經濟資訊彙蒐並促進海內外商機 + 交流經費30,215千元,較上年度增列捐助 + 財團法人海外信用保證基金辦理增資等經 + 費6,121千元。 +4.國家發展新局下僑務鞏固與革新計畫總經 + 費357,842千元,分4年辦理,108至109年 + 度已編列95,700千元,本年度續編第3年 + 經費47,862千元,本科目編列4,385千元 + ,較上年度減列1,460千元。" +2021,4139013300,411788000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑生回國升學暨僑青培訓研習,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.鼓勵海外僑生回國升學經費242,418千元 + ,較上年度增列24,744千元,包括: + (1)輔助及鼓勵海外回國升學經費4,280千 + 元,較上年度增列補助學校辦理海外僑 + 生回國升學宣導活動等經費896千元。 + (2)辦理產學攜手合作僑生專班計畫總經 + 費1,091,838千元,分4年辦理,109年 + 度已編列214,290千元,本年度續編第2 + 年經費238,138千元,較上年度增列23, + 848千元。 +2.落實在學僑生輔導與畢業留臺校友聯繫經 + 費65,772千元,較上年度減列補助僑生參 + 加全民健康保險等經費3,598千元。 +3.培訓海外專業技術青年人才經費49,290千 + 元,較上年度減列輔助海外青年回國參加 + 技術訓練班等經費10,707千元。 +4.輔導海外青年來臺文化研習及團隊活動經 + 費54,308千元,較上年度減列辦理海外青 + 年志願教學活動等經費4,082千元。" +2021,4139013400,15137000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,16.1.7,"本年度預算數15,137千元,係辦理僑務新聞 +資訊及傳媒服務業務經費,較上年度增列僑 +務電子��改版等經費70千元。" +2021,4139019800,7650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2021,413901A000,67146000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務支出(機密預算),僑務支出,16.1.9, +2021,5248010100,330259000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費302,344千元,較上年度核實 + 減列人事費14千元。 +2.基本行政工作維持費21,158千元,較上年 + 度增列汰換會議室影音環控系統等經費1, + 138千元。 +3.規劃及管理電腦系統經費6,757千元,較 + 上年度減列開發新公文系統等經費3,820 + 千元。" +2021,5248011000,65571000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,17.1.2.1, +2021,5248019000,140000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,17.1.3.1, +2021,5248019800,174000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,17.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,7148100100,56576000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,17.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費48,465千元,較上年度核實減 + 列人事費1,501千元。 +2.基本行政工作維持費8,111千元,較上年 + 度減列實驗大樓安全強化及空間整合經費 + 等18,575千元。" +2021,7148101000,11355000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,17.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣地區環境輻射偵測經費6,656千元, + 較上年度減列實驗用器皿等經費96千元。 +2.核設施周圍環境輻射偵測經費4,699千元 + ,較上年度減列設置監測站等經費3,620 + 千元。" +2021,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,17.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,7148200100,65203000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,17.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費62,825千元,較上年度核實增 + 列人事費1,919千元。 +2.基本行政工作維持費1,681千元,與上年 + 度同。 +3.規劃及管理電腦系統經費697千元,較上 + 年度增列汰換個人電腦等經費186千元。" +2021,7148201000,16122000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,17.3.2.1, +2021,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,17.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,5248300100,1189261000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,17.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,169,140千元,較上年度核 + 實減列人事費14,909千元。 +2.基本行政工作維持費20,121千元,較上年 + 度增列開發新版公文線上簽核及管理系統 + 等經費5,094千元。" +2021,5248301200,182870000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,計畫管理與設施維運,科學支出,17.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合計畫與核物料暨安全管理35,975千元 + ,較上年度增列更新光纖骨幹網路交換器 + 設備等經費16,450千元。 +2.設施運轉維護與改善62,905千元,較上年 + 度增列辦理迴旋加速器設施維護等經費29 + ,214千元。 +3.輻射管制區設施與環境安全強化改善計畫 + 第二期總經費210,000千元,分5年辦理, + 106至109年度已編列150,000千元,本年 + 度續編最後1年經費60,000千元,與上年 + 度同。 +4.新增六氟化鈾安定化處理與處置計畫經費 + 23,990千元。" +2021,5248302100,282968000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,17.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.核醫藥物與醫材之開發及市場連結計畫經 + 費30,592千元,較上年度減列辦理核醫造 + 影及影像品保認證相關研究等經費6,175 + 千元。 +2.新增原子能系統工程跨域整合發展計畫( + 第二期)經費215,650千元。 +3.新增綠能產業應用技術發展計畫經費36,7 + 26千元。 +4.上年度原子能系統工程跨域整合發展計畫 + 預算業已編竣,所列234,623千元如數減 + 列。 +5.上年度原子能衍生技術於復健醫療領域之 + 應用計畫預算業已編竣,所列11,773千元 + 如數減列。 +6.上年度綠能科技深化研發與示範應用計畫 + 預算業已編竣,所列45,654千元如數減列 + 。" +2021,5248303000,132800000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣能源技術應用,科學支出,17.4.4,"本年度預算數132,800千元,係辦理推廣能 +源技術應用經費,較上年度增列ISO短期訓 +練等經費200千元。" +2021,5248309000,0,交通及運輸設備,原子能委員會主管,核能研究所,一般建築及設備,科學支出,17.4.5.1, +2021,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,17.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251011200,1257759000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技管理及產業化經費385,602千元 + ,較上年度減列辦理產學合作研發體系與 + 技術商品化等經費21,068千元。 +2.畜牧業科技研發經費141,523千元,較上 + 年度增列辦理畜牧產業決策支援體系之研 + 究等經費11,854千元。 +3.食品科技研發經費23,083千元,較上年度 + 減列強化校園午餐食材之優質品管體系等 + 經費6,600千元。 +4.國際農業合作經費42,279千元,較上年度 + 增列辦理國際雙邊農業技術交流及跨域合 + 作等經費27,401千元。 +5.農業政策與農民輔導經費35,317千元,較 + 上年度增列建立樂農城市多元應用研究等 + 經費6,676千元。 +6.農業電子化經費95,165千元,較上年度增 + 列辦理農業地理資訊系統(GIS)大數據分 + 析等經費140千元。 +7.跨領域整合型科技研發經費261,463千元 + ,較上年度增列推動農業循環產業化等經 + 費27,214千元。 +8.推動智慧農業與數位轉型經費273,327千 + 元,較上年度減列辦理農業生物經濟科技 + 成果管理與推展等經費72,465千元。" +2021,5651010100,555585000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費474,712千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費6,656千元。 +2.基本行政工作維持費78,125千元,較上年 + 度增列一般事務費等677千元。 +3.農業法規管理及訴願審議經費2,748千元 + ,與上年度同。" +2021,5651011000,1131563000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費100,143千元,較上年度減 + 列加強農地利用及管理等經費24,010千元 + 。 +2.科技管理經費12,337千元,較上年度增列 + 參加臺美農業科學合作會議等經費178千 + 元。 +3.畜牧管理經費388,967千元,較上年度減 + 列辦理強化家畜產業鏈及生產力計畫等經 + 費30,010千元。其中: + (1)推動友善動物保護計畫總經費1,377,3 + 38千元,中央負擔1,277,291千元,分4 + 年辦理,109年度已編列175,495千元, + 本年度續編第2年經費168,271千元,較 + 上年度減列7,224千元。 + (2)畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫總 + 經費655,160千元,中央負擔424,160千 + 元,分4年辦理,109年度已編列42,585 + 千元,本年度續編第2年經費40,599千 + 元,較上年度減列1,986千元。 + (3)溯源農產品驗證輔導及安全管理與行 + 銷計畫總經費200,520千元,分4年辦理 + ,109年度已編列26,699千元,本年度 + 續編第2年經費21,591千元,較上年度 + 減列5,108千元。 + (4)新增草食家畜產業加值及競爭力優化 + 計畫經費77,643千元。 +4.輔導推廣經費32,462千元,較上年度增列 + 辦理農會屆次改選等經費691千元。 +5.國際農業諮商與合作經費463,342千元, + 較上年度增列捐助亞蔬-世界蔬菜中心總 + 部改建等經費1,601千元。 +6.農業統計調查經費15,013千元,較上年度 + 減列辦理畜牧調查統計等經費11,287千元 + 。 +7.農業生物技術園區管理經費119,299千元 + ,較上年度增列辦理展示廳設備維修等經 + 費85千元。其中新農業創新產業聚落提升 + 計畫總經費245,600千元,中央公務預算 + 負擔190,119千元,分年辦理,107至109 + 年度已編列151,329千元,本年度續編最 + 後1年經費38,790千元,與上年度同。" +2021,5651011100,28614187000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,18.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.改善政府動物管制收容設施計畫總經費2, + 095,500千元,中央負擔1,705,551千元, + 分8年辦理,103至109年度已編列1,470,8 + 16千元,本年度續編最後1年經費234,735 + 千元,較上年度減列49,281千元。 +2.補助農業特別收入基金經費28,218,813千 + 元,較上年度增列補助農業發展基金等經 + 費1,051,843千元。 +3.新增擴大國家航空影像服務暨農業生態時 + 空資訊多元應用計畫經費19,950千元。 +4.新增建構農產品冷鏈物流及���質確保示範 + 體系計畫經費41,135千元。 +5.新增桃園農業物流園區計畫經費99,554千 + 元。 +6.上年度時空資訊雲落實智慧國土計畫預算 + 業已編竣,所列22,504千元如數減列。 +7.上年度大型(外銷)農產品物流中心計畫預 + 算業已編竣,所列403,540千元如數減列 + 。" +2021,5651018100,0,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,18.1.5.1, +2021,5651019000,850000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業委員會,一般建築及設備,農業支出,18.1.6.1, +2021,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,18.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2021,6151011000,22154063000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,社會保險業務,社會保險支出,18.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農民保險業務經費22,089,834千元,較上 + 年度減列補助農民參加農民健康保險經費 + 66,693千元,增列農民參加全民健康保險 + 經費942,545千元、彌補農民健康保險虧 + 損等經費758,516千元,計淨增1,634,368 + 千元。 +2.農民職業災害保險業務經費62,229千元, + 較上年度減列農民職業災害保險給付準備 + 金等222,464千元。 +3.農民保險及職業災害保險監理業務經費2, + 000千元,較上年度減列監理委員會委員 + 審查業務等經費29千元。" +2021,6351012400,47927867000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農民福利業務,福利服務支出,18.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.老年農民福利津貼業務經費46,447,575千 + 元,較上年度減列1,118,122千元。 +2.新增老年農民喪葬慰問金業務經費183,60 + 0千元。 +3.新增農民退休儲金業務經費1,295,952千 + 元。 +4.新增農民退休儲金監理業務經費740千元 + 。" +2021,5251021300,36298000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,18.2.1,"本年度預算數36,298千元,係辦理永續林業 +與生物多樣性經費,較上年度減列強化生態 +旅遊資訊服務等經費11,383千元。" +2021,5651020100,2413538000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,262,117千元,較上年度增 + 列約僱森林護管員薪資酬金等經費13,098 + 千元。 +2.基本行政工作維持費151,421千元,較上 + 年度增列辦理差勤系統更新及建置等經費 + 3,035千元。" +2021,5651021000,106758000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,18.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.野生物保育經費65,000千元,較上年度增 + 列辦理保育類野生動物收容中心硬體設施 + 改善等經費15,000千元。 +2.野生動物危害農業防治計畫經費41,758千 + 元,較上年度減列補助防治設施等經費4, + 640千元。" +2021,5651021100,4507074000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,18.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林生態系經營經費212,693千元,較上 + 年度減列辦理資料服務平臺建置等經費7, + 345千元。 +2.森林保護與林地管理經費680,737千元, + 較上年度增列辦理保安林環境維護等經費 + 72,075千元。 +3.厚植森林資源經費515,505千元,較上年 + 度增列辦理國有林造林及林產產銷等經費 + 70,333千元。 +4.公私有林經營及林產發展經費866,996千 + 元,較上年度增列辦理公私有林經營及林 + 產振興與推廣等經費109,797千元。 +5.國有林整體治山防災及林道維護經費763, + 726千元,較上年度減列辦理國有林治山 + 防災工程等經費39,266千元。 +6.森林遊憩場域發展與推動經費728,769千 + 元,較上年度減列辦理森林育樂發展等經 + 費53,765千元。 +7.國家自然保育經費230,125千元,較上年 + 度減列推動野生動植物合理利用之管理模 + 式等經費36,911千元。 +8.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費1, + 610,104千元,分4年辦理,107至109年度 + 已編列1,252,646千元,本年度續編最後1 + 年經費357,458千元,較上年度減列65,04 + 4千元。 +9.國家航遙測飛機更新計畫總經費1,633,00 + 0千元,分9年辦理,109年度已編列59,16 + 1千元,本年度續編第2年經費60,474千元 + ,較上年度增列1,313千元。 +10.新增氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫( + 第二期)總經費600,000千元,分6年辦理 + ,本年度編列第1年經費90,591千元。 +11.上年度氣候變遷下大規模崩塌防減災計 + 畫(第一期)預算業已編竣,所列94,523千 + 元如數減列。" +2021,5651029000,1864000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林務局,一般建築及設備,農業支出,18.2.5.1, +2021,5651029800,1000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,18.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251031000,4518000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.坡地土砂災害警戒機制研究經費4,518千 + 元,較上年度減列辦理人工智慧技術於坡 + 地社區自主防災可行性研究等經費19千元 + 。 +2.上年度環境資源資料庫整合預算業已編竣 + ,所列22,920千元如數減列。" +2021,5651030100,599078000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費560,594千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費502千元。 +2.基本行政工作維持費38,484千元,較上年 + 度減列辦公廳舍修繕等經費1,462千元。" +2021,5651031000,4441984000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,18.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增整體性治山防災計畫(第四期),分4 + 年辦理,本年度編列第1年經費2,668,888 + 千元。 +2.新增氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫( + 第二期)總經費4,400,000千元,分6年辦 + 理,本年度編列第1年經費473,096千元。 +3.新增山坡地農路改善計畫總經費5,400,00 + 0千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 + 費1,130,000千元。 +4.新增平地農路改善(含農地重劃區)計畫( + 第四期),分4年辦理,本年度編列第1年 + 經費170,000千元。 +5.上年度整體性治山防災計畫(第三期)預算 + 業已編竣,所列3,133,921千元如數減列 + 。 +6.上年度氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫 + (第一期)預算業已編竣,所列614,347千 + 元如數減列。 +7.上年度重劃區外緊急農路設施改善計畫( + 第三期)預算業已編竣,所列1,488,000千 + 元如數減列。" +2021,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,18.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251041000,591735000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物品種改良與蒐集經費128,609千元, + 較上年度增列提升糧食自給率及產業急需 + 升級之作物育種研究等經費19,408千元。 +2.作物栽培及採後處理技術研究經費200,27 + 8千元,較上年度減列辦理農業生產剩餘 + 資材再利用新產業等經費65,354千元。 +3.植物保護技術研究經費66,618千元,較上 + 年度增列建構微生物功能性功效與安全性 + 評估技術活絡微生物製劑產業等經費19,7 + 69千元。 +4.農業生物技術研究經費44,957千元,較上 + 年度減列辦理蔬菜基因體研究等經費5,13 + 2千元。 +5.農業技術服務經費151,273千元,較上年 + 度減列辦理農業科技研發成果產業體系擴 + 散應用創新模式等經費3,150千元。" +2021,5651040100,498788000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費439,726千元,較上年度核實 + 增列人事費1,503千元。 +2.基本行政工作維持費59,062千元,較上年 + 度減列低薪配套方案等經費1,665千元。" +2021,5651041100,104643000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,18.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費20 + ,000千元,分年辦理,107至109年度已編 + 列17,055千元,本年度續編最後1年經費2 + ,945千元,較上年度減列547千元。 +2.新增擴大國家航空影像服務暨農業生態時 + 空資訊多元應用計畫經費12,678千元。 +3.新增因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置 + 中長程公共建設計畫總經費168,230千元 + ,分年辦理,本年度編列第1年經費89,02 + 0千元。 +4.上年度時空資訊雲落實智慧國土計畫預算 + 業已編竣,所列52,601千元如數減列。 +5.上年度擴增農業生態系長期監測站計畫預 + 算業已編竣,所列9,714千元如數減列。" +2021,5651049000,3047000,營建工程,農業委員會主管,農業試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.4.4.1, +2021,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,18.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251051000,158296000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,18.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 + 134,986千元,較上年度增列辦理韌性都 + 市綠資源之調適與管理等經費31,521千元 + 。 +2.推動農業科技產業全球運籌經費21,197千 + 元,較上年度增列辦理香氛精油膠囊跨域 + 產品研發等經費14,668千元。 +3.農林氣象災害風險指標建置及災害調適策 + 略研究經費2,113千元,較上年度減列辦 + 理強風豪雨對樹木生長逆境抵抗反應及管 + 理方案建立等經費1,601千元。 +4.上年度農業資源循環暨農能共構之產業創 + 新預算業已編竣,所列38,710千元如數減 + 列。" +2021,5651050100,317132000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,18.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費285,120千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,090千元。 +2.基本行政工作維持費32,012千元,較上年 + 度減列一般事務費等1,474千元。" +2021,5651051000,53089000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業管理,農業支出,18.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.植物園營運管理經費48,276千元,較上年 + 度減列一般事務費等1,394千元。 +2.會館及展示場所經營655千元,與上年度 + 同。 +3.林業服務業務4,158千元,較上年度減列 + 購置檢驗試劑及耗材等經費77千元。" +2021,5651052000,233326000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,18.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費97 + ,518千元,分年辦理,107至109年度已編 + 列73,057千元,本年度續編最後1年經費2 + 4,461千元,較上年度減列5,576千元。 +2.國家植物園方舟計畫總經費416,084千元 + ,分4年辦理,108至109年度已編列206,0 + 90千元,本年度續編第3年經費107,112千 + 元,較上年度減列6,550千元。 +3.新增林業經營長期試驗監測管理經費101, + 753千元。 +4.上年度植樹造林試驗監測預算業已編竣, + 所列33,060千元如數減列。 +5.上年度試驗林生態系示範經營預算業已編 + 竣,所列96,480千元如數減列。 +6.上年度時空資訊雲落實智慧國土計畫預算 + 業已編竣,所列3,000千元如數減列。" +2021,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,18.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251061200,290985000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,18.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海洋漁業資源調查與研究經費41,227千元 + ,較上年度增列辦理臺灣北部海域鎖管漁 + 業生態調查及預測模式等經費13,571千元 + 。 +2.水產養殖技術研究經費22,216千元,較上 + 年度增列強化白蝦成長與健康之複合益生 + 菌研發等經費4,051千元。 +3.水產物之處理與加工研究經費22,306千元 + ,較上年度增列辦理二枚貝即食常溫產品 + 研發等經費3,496千元。 +4.水產資訊整合與運用研究經費37,546千元 + ,較上年度增列魚貝養殖災害預警應變技 + 術及專家系統營運規劃等經費9,291千元 + 。 +5.淡水生物養殖研究經費24,873千元,較上 + 年度增列辦理加拉辛科淡水觀賞魚繁養殖 + 技術開發等經費7,029千元。 +6.海水生物養殖研究經費40,321千元,較上 + 年度增列辦理水產生物田間隔離試驗與強 + 化風險評估技術平臺等經費9,186千元。 +7.沿近海資源調查與研究經費18,438千元, + 較上年度減列辦理帶魚漁業資源管理之研 + 究等經費173千元。 +8.水產生物技術研究經費27,205千元,較上 + 年度增列辦理白蝦繁養殖管理體系之研究 + 等經費12,347千元。 +9.東部海洋生物資源研究經費28,327千元, + 較上年度增列辦理臺灣海域棒形總狀蕨藻 + 養殖技術開發等經費9,234千元。 +10.澎湖海洋生物資源研究經費28,526千元 + ,較上年度增列辦理長松藻酵素水解活性 + 成分及應用等經費11,024千元。" +2021,5651060100,339548000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,18.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費307,285千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費6,285千元。 +2.基本行政工作維持費32,263千元,較上年 + 度減列辦理實驗室改建等經費3,182千元 + 。" +2021,5651060200,499116000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強水產品技術研發與改進計畫經費9,51 + 1千元,較上年度減列消耗品等經費1,192 + 千元。 +2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費18 + ,487千元,分年辦理,108至109年度已編 + 列12,122千元,本年度續編最後1年經費6 + ,365千元,較上年度增列623千元。 +3.建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研發基 + 礎能量之升級計畫總經費1,989,100千元 + ,分4年辦理,109年度已編列156,980千 + 元,本年度續編第2年經費373,926千元, + 較上年度增列216,946千元。 +4.新增擴大國家航空影像服務暨農業生態時 + 空資訊多元應用計畫經費3,840千元。 +5.新增因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置 + 中長程公共建設計畫總經費700,000千元 + ,分年辦理,本年度編列第1年經費95,97 + 4千元。 +6.新增試驗船維運管理經費9,500千元。" +2021,5651069000,1495000,交通及運輸設備,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.6.4.1, +2021,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,18.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251071000,277757000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,18.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.畜產科學研究經費158,859千元,較上年 + 度減列發展家禽高生物安全與智動化監控 + 管理系統等經費45,069千元。 +2.畜產技術研究經費118,898千元,較上年 + 度增列高效能與友善豬隻飼育技術開發等 + 經費5,505千元。" +2021,5651070100,380280000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,18.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費351,311千元,較上年度核實 + 減列人事費2,594千元。 +2.基本行政工作維持費28,969千元,較上年 + 度減列辦理外牆修繕工程等經費2,794千 + 元。" +2021,5651072000,28107000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.7.3,"新增因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中 +長程公共建設計畫總經費396,600千元,分 +年辦理,本年度編列第1年經費28,107千元 +。" +2021,5651079000,1940000,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.7.4.1, +2021,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,18.7.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251081200,159205000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,18.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 + 發經費106,200千元,較上年度減列辦理 + 動物疾病診斷技術研發等經費9,642千元 + 。 +2.動物用藥品檢定技術研發經費53,005千元 + ,較上年度減列辦理動物用疫苗檢驗技術 + 研發等經費11,974千元。" +2021,5651080100,157958000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,18.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費124,088千元,較上年度核實 + 減列人事費701千元。 +2.基本行政工作維持費33,870千元,較上年 + 度減列臨時人員酬金等5,238千元。" +2021,5651083000,138105000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物用藥品(含疫苗)委託田間試驗及成分 + 檢驗經費5,392千元,較上年度增列購置 + 試驗器材、耗材等經費1,211千元。 +2.動物疾病相關檢驗、試驗管理服務及實驗 + 動物生產與供應經費8,436千元,較上年 + 度增列購置試驗器材、耗材等經費1,479 + 千元。 +3.新農業創新產業聚落提升計畫總經費19,4 + 61千元,分年辦理,108至109年度已編列 + 13,027千元,本年度續編最後1年經費6,4 + 34千元,較上年度減列863千元。 +4.建構動物疫病防控之基礎建設升級計畫總 + 經費1,865,030千元,分4年辦理,109年 + 度已編列98,601千元,本年度續編第2年 + 經費81,800千元,較上年度減列16,801千 + 元。 +5.提升實驗室及設施效能經費10,243千元, + 較上年度減列大型焚化爐設施維護及功能 + 提升等經費1,561千元。 +6.新增防範非洲豬瘟強化早期預警檢驗量能 + 經費25,800千元。" +2021,5651089000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.8.4.1, +2021,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,18.8.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251091000,151358000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,18.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.殘毒管制研究經費44,406千元,較上年度 + 增列辦理養殖魚類抗寄生蟲用藥導入之可 + 行性評估等經費8,153千元。 +2.應用毒理研究經費32,343千元,較上年度 + 減列辦理農藥減量在人畜健康與環境危害 + 指標之權重機制研究等經費12,429千元。 +3.農藥化學研究經費7,428���元,較上年度 + 減列建構無人機於茶樹病蟲害防治之應用 + 技術與化學藥劑減量策略等經費3,851千 + 元。 +4.生物藥劑研究經費17,313千元,較上年度 + 增列辦理延長功能性微生物產品櫥架壽命 + 技術開發等經費2,771千元。 +5.農藥應用研究經費26,646千元,較上年度 + 減列辦理安全性植物保護資材應用技術之 + 研發與推廣等經費5,392千元。 +6.公害防治研究經費10,496千元,較上年度 + 減列辦理菇類剩餘資材於蚓糞肥產製及功 + 能性微生物之開發等經費4,221千元。 +7.技術服務與輔導研究經費12,726千元,較 + 上年度減列建立消費者農產品安全知識推 + 廣教材之研究等經費1,429千元。" +2021,5651090100,130047000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,18.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費117,420千元,較上年度核實 + 減列人事費3,403千元。 +2.基本行政工作維持費12,627千元,較上年 + 度減列臨時人員酬金等1,228千元。" +2021,5651092000,53047000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,18.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費30,672千 + 元,較上年度減列辦理茶葉農藥殘留量檢 + 驗及毒理試驗等經費8,615千元。 +2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費13,200 + 千元,較上年度減列辦理涉偽農藥檢驗及 + 鑑定規劃等經費2,077千元。 +3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 + 費9,175千元,較上年度增列辦理農藥登 + 記單一窗口服務等經費2,335千元。" +2021,5651099000,850000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.9.4.1, +2021,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,18.9.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251101000,56561000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,18.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.特有動物保育研究經費13,985千元,較上 + 年度增列辦理高異質性農耕地景之野生動 + 物群聚及生態廊道效應等經費3,558千元 + 。 +2.特有植物保育研究經費4,038千元,較上 + 年度減列辦理蘭花環境適應性監測技術之 + 研發與應用等經費4,016千元。 +3.特殊生態系保育研究經費10,828千元,較 + 上年度增列辦理臺灣束腰蟹族群分布調查 + 研究等經費1,537千元。 +4.野生物資源管理研究經費5,181千元,較 + 上年度增列辦理臺灣受威脅植物之氣候棲 + 位敏感度評估等經費2,031千元。 +5.生態教育推廣研究經費10,317千元,較上 + 年度增列辦理鱗翅目幼生期與寄主植物調 + 查及分佈預測之研究等經費604千元。 +6.試驗站經營研究經費12,212千元,較上年 + 度增列辦理太陽光電對黑面琵鷺及相關功 + 能群水鳥棲地利用之影響等經費485千元 + 。 +7.上年度服務型智慧政府推動計畫-第五階 + 段電子化政府計畫之環境資源資料庫整合 + 計畫預算業已編竣,所列17,010千元如數 + 減列。" +2021,5651100100,156992000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,18.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費141,466千元,較上年度核實 + 減列人事費201千元。 +2.基本行政工作維持費15,526千元,較上年 + 度減列辦理生物多樣性教育推廣等經費5, + 718千元。" +2021,5651102000,35760000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,農業試驗發展,農業支出,18.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費13 + 2,648千元,分年辦理,107至109年度已 + 編列102,768千元,本年度續編最後1年經 + 費29,880千元,較上年度減列1,176千元 + 。 +2.新增擴大國家航空影像服務暨農業生態時 + 空資訊多元應用計畫經費5,880千元。 +3.上年度辦理時空資訊雲落實智慧國土計畫 + 預算業已編竣,所列12,000千元如數減列 + 。" +2021,5651109000,2030000,交通及運輸設備,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,18.10.4.1, +2021,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,18.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251111000,80618000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,18.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.茶作技術改良經費37,638千元,較上年度 + 減列辦理高抗氧化甘藷葉粉之開發等經費 + 7,818千元。 +2.茶葉加工技術試驗研究經費25,848千元, + 較上年度減列辦理微生物發酵技術之加值 + 應用等經費2,618千元。 +3.茶業機械試驗研究經費10,445千元,較上 + 年度增列辦理智慧製茶加工自動化研究等 + 經費6,494千元。 +4.茶業推廣與輔導經費6,687千元,較上年 + 度增列辦理中小微數位轉型輔導等經費70 + 2千元。 +5.上年度茶葉農藥殘留檢測技術研究預算業 + 已編竣,所列2,970千元如數減列。" +2021,5651110100,138350000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,18.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費129,464千元,較上年度減列 + 退休離職儲金等經費1,536千元。 +2.基本行政工作維持費8,886千元,較上年 + 度減列房屋建築養護費等198千元。" +2021,5651111000,7722000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.提升茶業研發管理及服務量能經費3,525 + 千元,較上年度增列辦理視訊會議系統改 + 善計畫等經費256千元。 +2.提升茶葉產值升級加值經費4,197千元, + 與上年度同。" +2021,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,18.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251121000,91258000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,18.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.種苗經營試驗與改良經費14,128千元,較 + 上年度減列辦理農產品廢棄物行動處理系 + 統建立等經費4,452千元。 +2.品種改良研究經費22,705千元,較上年度 + 增列辦理蔬菜育苗產銷智慧聯網體系之推 + 廣與應用等經費9,319千元。 +3.繁殖技術研發應用經費17,103千元,較上 + 年度增列辦理芋頭區域營養繁殖等經費1, + 987千元。 +4.生物技術開發與應用經費13,811千元,較 + 上年度減列運用加工技術進行國產大宗農 + 產品減廢之研究等經費3,282千元。 +5.技術服務推廣經費3,375千元,較上年度 + 減列辦理種苗產業資訊及法規之研究等經 + 費2,346千元。 +6.農場經營及種苗量產研究經費5,951千元 + ,較上年度減列辦理國產雜糧新品種採種 + 技術研發等經費801千元。 +7.熱帶園藝作物試驗研究經費14,185千元, + 較上年度增列辦理木瓜耐高溫及耐輪點病 + 毒品種選育等經費3,411千元。" +2021,5651120100,100380000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,18.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費92,093千元,較上年度核實減 + 列人事費294千元。 +2.基本行政工作維持費8,287千元,較上年 + 度減列辦理行政業務管理等經費187千元 + 。" +2021,5651120200,80642000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,農業試驗發展,農業支出,18.12.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.植物品種檢定經費3,962千元,較上年度 + 減列辦理作物新品種檢定技術之開發與執 + 行等經費1,818千元。 +2.種子品質檢測及效能管理經費847千元, + 較上年度減列辦理雜糧種子品質檢測技術 + 及效能管理提升等經費345千元。 +3.新增種苗高科技核心基地之產業創新加值 + 計畫總經費391,450千元,分年辦理,本 + 年度編列第1年經費71,111千元。 +4.新增因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置 + 中長程公共建設計畫總經費20,000千元, + 分年辦理,本年度編列第1年經費4,722千 + 元。" +2021,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,18.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251131200,113262000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物育種及栽培利用技術研發經費43,754 + 千元,較上年度增列辦理蝴蝶蘭及白鶴蘭 + 灌溉及肥培管理栽培技術改進等經費13,2 + 50千元。 +2.作物生產環境技術研發經費35,632千元, + 較上年度增列辦理設施葉菜排列式收穫機 + 械之研製等經費3,780千元。 +3.農業推廣與農民輔導研究經費8,173千元 + ,較上年度增列辦理近郊農場多元生產調 + 適策略之研究等經費468千元。 +4.分場作物試驗研究經費25,703千元,較上 + 年度增列辦理北部地區樹豆選育等經費4, + 443千元。" +2021,5651130100,132941000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,18.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費120,967千元,較上年度核實 + 減列人事費1,170千元。 +2.基本行政工作維持費11,974千元,較上年 + 度減列辦理加工廠及周邊整新工程等經費 + 3,479千元。" +2021,5651130200,17653000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.13.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.田間試驗及農藥檢驗經費176千元,較上 + 年度增列購置試驗用相關資材等經費22千 + 元。 +2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費24 + ,705千元,分年辦理,108至109年度已編 + 列17,471千元,本年度續編最後1年經費7 + ,234千元,較上年度減列1,266千元。 +3.新增因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置 + 中長程公共建設計畫總經費22,415千元, + 分年辦理,本年度編列第1年經費10,243 + 千元。" +2021,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251141000,53221000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技研發經費34,573千元,較上年度 + 增列辦理草莓與豆類蔬菜栽培技術改進等 + 經費10,365千元。 +2.農業政策研究經費3,229千元,較上年度 + 增列辦理紅棗產業經營成本效益調查分析 + 等經費2,265千元。 +3.防疫檢疫科技研發經費15,419千元,較上 + 年度減列辦理苗栗地區循環農業示範場域 + 建置與推動等經費6,811千元。" +2021,5651140100,96123000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,18.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費83,159千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費1,311千元。 +2.基本行政工作維持費12,964千元,較上年 + 度減列辦理有益昆蟲機能性蛋白智能分析 + 成像系統等經費2,475千元。" +2021,5651141000,62022000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農藥登記委託田間試驗經費137千元,與 + 上年度同。 +2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費43 + ,900千元,分年辦理,107至109年度已編 + 列35,231千元,本年度續編最後1年經費8 + ,669千元,較上年度減列3,786千元。 +3.新增因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置 + 中長程公共建設計畫總經費89,571千元, + 分年辦理,本年度編列第1年經費53,216 + 千元。" +2021,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251151000,129349000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費84,556千元,較上年度 + 增列建立甘藍合理施肥管理模式等經費30 + ,622千元。 +2.作物環境研究經費23,722千元,較上年度 + 增列辦理小黃瓜滴灌系統智能化之研究等 + 經費2,922千元。 +3.作物推廣研究經費7,169千元,較上年度 + 增列都會療育模式建置推動與產品開發等 + 經費3,352千元。 +4.坡地農業研究經費13,902千元,較上年度 + 增列中部地區特色作物有機暨友善栽培技 + 術建立等經費2,678千元。" +2021,5651150100,130042000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,18.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費110,819千元,較上年度核實 + 減列人事費1,499千元。 +2.基本行政工作維持費19,223千元,較上年 + 度減列辦理辦公大樓廁所整建等經費5,08 + 5千元。" +2021,5651150200,7900000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.田間試驗及農藥檢驗經費350千元,較上 + 年度減列辦理病蟲害田間藥效試驗等經費 + 189千元。 +2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費25 + ,987千元,分年辦理,108至109年度已編 + 列18,437千元,本年度續編最後1年經費7 + ,550千元,較上年度減列1,111千元。" +2021,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251161000,106970000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費38,959千元,較上年度 + 減列強化愛文芒果外銷溫湯處理之應用等 + 經費4,378千元。 +2.作物環境研究經費20,803千元,較上年度 + 減列建構茄科蔬菜種苗生理參數與番茄育 + 苗場病蟲害監測系統等經費8,031千元。 +3.農業推廣研究經費6,671千元,較上年度 + 增列辦理外銷潛力作物中小微數位轉型輔 + 導等經費1,797千元。 +4.分場農業試驗研究經費40,537千元,較上 + 年度增列辦理因應氣候變遷強化水稻白葉 + 枯病育種研究等經費8,435千元。" +2021,5651160100,145058000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,18.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費129,664千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費883千元。 +2.基本行政工作維持費15,394千元,較上年 + 度減列辦理室內節能燈具改善工程等經費 + 1,656千元。" +2021,5651160200,9341000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.田間試驗及農藥檢驗231千元,與上年度 + 同。 +2.農業經營輔導經費1,360千元,較上年度 + 減列輔導農業產銷團體企業化經營及推動 + 地方產業發展等經費11千元。 +3.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費26 + ,750千元,分年辦理,108至109年度已編 + 列19,000千元,本年度續編最後1年經費7 + ,750千元,較上年度減列1,250千元。" +2021,5651169000,850000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.16.4.1, +2021,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.16.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251171000,104807000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農園作物經費51,494千元,較上年度增列 + 熱帶蔬果生產調適技術研究等經費14,411 + 千元。 +2.作物環境經費23,042千元,較上年度增列 + 辦理野蓮產業省工機械研發等經費5,049 + 千元。 +3.農業推廣經費3,464千元,較上年度增列 + 高屏地區果菜類作物訓練成效評估等經費 + 1,666千元。 +4.旗南作物經費23,322千元,較上年度減列 + 辦理毛豆品種改良等經費4,280千元。 +5.澎湖作物經費3,485千元,較上年度減列 + 辦理農牧循環友善環境技術及離島示範模 + 場建置等經費321千元。" +2021,5651170100,119116000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,18.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費96,696千元,較上年度核實減 + 列人事費755千元。 +2.基本行政工作維持費22,420千元,較上年 + 度減列低薪配套方案等經費1,323千元。" +2021,5651170200,14921000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業經營輔導經費1,450千元,較上年度 + 減列辦理田間試驗等經費61千元。 +2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費25 + ,953千元,分年辦理,108至109年度已編 + 列18,394千元,本年度續編最後1年經費7 + ,559千元,較上年度減列1,157千元。 +3.新增因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置 + 中長程公共建設計畫經費5,912千元。" +2021,5651179800,100000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.17.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251181000,77933000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費29,835千元,較上年度 + 增列辦理東部特色作物價值開發與多元化 + 應用等經費4,945千元。 +2.作物環境研究經費21,099千元,較上年度 + 減列辦理花宜地區循環農業示範場域建置 + 與推動等經費14,937千元。 +3.農業推廣研究經費4,251千元,較上年度 + 增列建立實作型食農教育進階技術模組等 + 經費279千元。 +4.分場農業試驗研究經費22,748千元,較上 + 年度增列辦理花宜地區重要作物因應氣候 + 變遷關鍵技術建立與原民作物機能性研究 + 等經費9,594千元。" +2021,5651180100,86852000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,18.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費78,535千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費388千元。 +2.基本行政工作維持費8,317千元,較上年 + 度減列建構高品質宜蘭冬季青蔥產業優質 + 栽培體系等經費792千元。" +2021,5651180200,139499000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業經營輔導經費252千元,與上年度同 + 。 +2.花東地區有機農業發��計畫總經費244,04 + 2千元,分年辦理,106至109年度已編列1 + 23,356千元,本年度續編最後1年經費120 + ,686千元,較上年度增列64,460千元。 +3.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費54 + ,713千元,分年辦理,107至109年度已編 + 列41,952千元,本年度續編最後1年經費1 + 2,761千元,較上年度減列2,505千元。 +4.新增因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置 + 中長程公共建設計畫總經費11,600千元, + 分年辦理,本年度編列第1年經費5,800千 + 元。" +2021,5651189000,6359000,營建工程,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.18.4.1, +2021,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.18.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251191000,60476000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費32,543千元,較上年度 + 增列辦理荖葉設施轉作香莢蘭可行性研究 + 等經費14,075千元。 +2.作物環境研究經費17,521千元,較上年度 + 減列辦理有機專區循環農業示範場域建置 + 與推動等經費4,159千元。 +3.農業推廣研究經費2,030千元,較上年度 + 增列辦理番荔枝、火龍果農民團體數位轉 + 型輔導等經費668千元。 +4.果園管理研究經費8,382千元,較上年度 + 增列辦理重要經濟果樹育種研究等經費85 + 0千元。" +2021,5651190100,84343000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,18.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費75,069千元,較上年度核實減 + 列人事費772千元。 +2.基本行政工作維持費9,274千元,較上年 + 度減列辦理種苗試量產設施改善工程等經 + 費3,283千元。" +2021,5651190200,11281000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農藥委託田間試驗經費32千元,與上年度 + 同。 +2.花東地區有機農業發展計畫總經費38,621 + 千元,分6年辦理,105至109年度已編列3 + 3,921千元,本年度續編最後1年經費4,70 + 0千元,較上年度減列300千元。 +3.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費24 + ,330千元,分年辦理,108至109年度已編 + 列17,781千元,本年度續編最後1年經費6 + ,549千元,較上年度減列1,411千元。" +2021,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.19.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251201200,102593000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,18.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.漁業生產及管理自動化經費20,474千元, + 較上年度減列辦理漁產業技術研發應用與 + 產業推動計畫經費9,391千元。 +2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費25 + ,543千元,較上年度增列辦理適地適養與 + 友善養殖生產研發計畫等經費2,043千元 + 。 +3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費43 + ,463千元,較上年度增列辦理遠洋漁業漁 + 場解析及經濟物種資源評估等經費2,174 + 千元。 +4.水產加工及品質安全檢測經費11,668千元 + ,較上年度增列烏魚性別荷爾蒙調控之安 + 全性及效果性試驗研究等經費208千元。 +5.國際漁業科技合作經費1,445千元,較上 + 年度減列辦理參與國際漁業組織科學合作 + 研究計畫經費129千元。" +2021,5651200100,357505000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,18.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費322,972千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費5,453千元。 +2.基本行政工作維持費34,533千元,較上年 + 度減列辦公廳舍整修維護等經費4,609千 + 元。" +2021,5651202000,2538937000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,18.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費43,873千元,較上年度增列 + 委託代管第一類漁港等經費1,726千元。 +2.漁政管理經費176,150千元,較上年度增 + 列辦理沿近海漁業智能管理作業環境建置 + 及漁獲資料查報匯集分析等經費111,648 + 千元。 +3.遠洋漁業管理經費549,059千元,較上年 + 度增列補助漁船裝設船舶自動識別系統(A + IS)等經費96,690千元。 +4.養殖漁業管理經費225,765千元,較上年 + 度增列辦理漁民海上作業保險救助及漁船 + 保險等經費82,688千元。其中: + (1)溯源農產品驗證輔導及安全管理與行 + 銷計畫總經費243,360千元,分4年��理 + ,109年度已編列13,626千元,本年度 + 續編第2年經費27,408千元,較上年度 + 增列13,782千元。 + (2)新農業創新產業聚落提升計畫總經費4 + 8,926千元,分年辦理,108至109年度 + 已編列31,913千元,本年度續編最後1 + 年經費17,013千元,與上年度同。 +5.遠洋漁業開發經費29,715千元,較上年度 + 減列辦理漁船船員作業安全訓練等經費1, + 823千元。 +6.休漁獎勵經費385,585千元,較上年度增 + 列177,261千元。 +7.漁業電臺管理經費18,781千元,較上年度 + 減列房屋建築養護費等394千元。 +8.漁業用油補貼經費1,110,009千元,較上 + 年度減列592,409千元。" +2021,5651203000,2269594000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,18.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費75 + ,031千元,分年辦理,107至109年度已編 + 列54,421千元,本年度續編最後1年經費2 + 0,610千元,較上年度減列800千元。 +2.漁業公務船汰建中長程計畫總經費1,306, + 879千元,分5年辦理,108至109年度已編 + 列332,266千元,本年度續編第3年經費57 + ,000千元,較上年度減列212,091千元。 +3.新增漁業永續經營建設計畫經費1,369,53 + 5千元。 +4.新增前鎮漁港建設專案計畫經費200,000 + 千元。 +5.新增擴大國家航空影像服務暨農業生態時 + 空資訊多元應用計畫經費5,000千元。 +6.新增建構農產品冷鏈物流及品質確保示範 + 體系經費37,500千元。 +7.新增養殖漁業振興計畫經費579,949千元 + 。 +8.上年度漁業多元化經營建設計畫預算業已 + 編竣,所列1,645,448千元如數減列。 +9.上年度彰化漁港開發案近程(可開港營運) + 計畫預算業已編竣,所列340,880千元如 + 數減列。 +10.上年度時空資訊雲落實智慧國土計畫預 + 算業已編竣,所列6,000千元如數減列。" +2021,5651209000,0,營建工程,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.20.5.1, +2021,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,18.20.6,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251503000,274986000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,18.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫檢疫科技研發經費188,895千元,較 + 上年度增列辦理動植物輸出入檢疫申報發 + 證雲端服務建置等經費14,541千元。 +2.精進防疫一體傳染病智慧防治技術經費43 + ,952千元,較上年度減列辦理狂犬病研究 + 及疫苗應用等經費124千元。 +3.動物保健產業及安全防護創新開發經費36 + ,033千元,較上年度減列辦理動物用疫苗 + 研發及商品化等經費11,117千元。 +4.食品安全智慧先導防制經費6,106千元, + 較上年度減列研析動物用藥品國際管理趨 + 勢與現況等經費640千元。 +5.上年度推動農業生物經濟預算業已編竣, + 所列6,591千元如數減列。" +2021,5651500100,724753000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,18.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費625,890千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費9,548千元。 +2.基本行政工作維持費98,863千元,較上年 + 度減列國內旅費及資訊軟硬體設備費等1, + 389千元。" +2021,5651501000,1389976000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,18.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物防疫業務經費155,150千元,較上年 + 度減列辦理畜禽藥物殘留檢測監控管理工 + 作等經費26,850千元。其中口蹄疫撲滅計 + 畫總經費353,919千元,中央負擔323,823 + 千元,分4年辦理,107至109年度已編列2 + 32,479千元,本年度續編最後1年經費91, + 344千元,較上年度增列13,851千元。 +2.動物檢疫業務經費27,247千元,較上年度 + 增列辦理隔離動物運送等經費252千元。 +3.植物防疫業務經費145,963千元,較上年 + 度減列推動植物醫師制度及診斷服務工作 + 等經費15,781千元。 +4.植物檢疫業務經費7,432千元,較上年度 + 減列動植物檢疫偵測犬隊之訓練及勤務管 + 理等經費65,190千元。 +5.企劃業務經費20,898千元,較上年度增列 + 辦理輸入犬貓鳥類留檢業務等經費1,941 + 千元。 +6.屠宰衛生檢查業務經費536,216千元,較 + 上年度增列畜禽屠宰衛生檢查實施計畫等 + 經費5,452千元。 +7.動植物防檢疫經費23,664千元,較上年度 + 減列強化邊境管制措施等經費3,714千元 + 。其中新農業創新產業聚落提升計畫總經 + 費15,024千元,分年辦理,108至109年度 + 已編列10,168千元,本年度續編最後1年 + 經費4,856千元,較上年度減列104千元。 +8.新增防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整 + 備計畫經費473,406千元。" +2021,5651509000,850000,交通及運輸設備,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.21.4.1, +2021,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,18.21.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251601000,3335000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,18.22.1,"本年度預算數3,335千元,係辦理提升農業 +收益與穩定所得之政策研究經費,較上年度 +增列辦理氣象參數型保單內容及建構費率定 +價模型之研究等經費2,848千元。" +2021,5651600100,108435000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,18.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費97,829千元,較上年度增列員 + 額2人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 + 費2,353千元。 +2.基本行政工作維持費10,606千元,較上年 + 度增列汰換電梯經費等448千元。" +2021,5651601000,38909000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,18.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業金融教育及資訊經費7,486千元,較 + 上年度減列資訊服務費等314千元。 +2.農業金融機構管理經費5,304千元,較上 + 年度減列一般事務費等609千元。 +3.農業融資及金融法令經費6,274千元,較 + 上年度增列辦理農業保險宣導推廣及輔導 + 檢查等經費963千元。 +4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費19 + ,845千元,較上年度減列2,472千元。" +2021,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,18.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251701000,108173000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,18.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農糧作物產銷技術研發經費51,585千元, + 較上年度減列辦理海外資訊蒐集及業界拓 + 銷計畫等經費75,387千元。 +2.作物環境科技研發經費37,649千元,較上 + 年度減列辦理葉(蔬)種植、移植、除草、 + 採收及收獲後處理機械之研發等經費10,2 + 37千元。 +3.農產加工科技研發經費3,993千元,較上 + 年度減列開發新式加工技術等經費14,124 + 千元。 +4.強化農業科技產學研合作研發經費14,946 + 千元,較上年度增列辦理樹豆根護齒素材 + 之開發等經費4,368千元。" +2021,5651700100,741803000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,18.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費715,952千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費5,557千元。 +2.基本行政工作維持費25,851千元,較上年 + 度增列辦理辦公大樓電梯更新等經費218 + 千元。" +2021,5651701000,972009000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,18.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費535,274千元,較上年度增 + 列溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷 + 等經費464,622千元,其中: + (1)強化農糧生產資訊整合與應用計畫總 + 經費180,000千元,分年辦理,本年度 + 編列第1年經費45,000千元。 + (2)溯源農產品驗證輔導及安全管理與行 + 銷計畫總經費4,016,820千元,分4年辦 + 理,109年度已編列84,557千元,本年 + 度續編第2年經費414,102千元,較上年 + 度增列329,545千元。 +2.作物生產管理經費27,460千元,較上年度 + 減列辦理蘭花產值倍增等經費18,869千元 + 。 +3.農業資材管理經費224,968千元,較上年 + 度減列辦理農業機具管理等經費1,049千 + 元。其中辦理花東地區有機農業發展計畫 + 總經費627,545千元,分6年辦理,105至1 + 09年度已編列501,945千元,本年度續編 + 最後1年經費125,600千元,較上年度增列 + 54,030千元。 +4.運銷加工管理經費98,119千元,較上年度 + 減列辦理2020臺灣國際蘭展等經費12,044 + 千元。 +5.糧食產業管理經費60,731千元,較上年度 + 減列辦理稻米生產量調查等經費7,521千 + 元。 +6.分署農糧管理計畫經費25,457千元,較上 + 年度增列設施及機械設備養護費等27千元 + 。" +2021,5651709000,850000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.23.4.1, +2021,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,18.23.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5251801000,9760000,無��項,農業委員會主管,農田水利署,農田水利科技,科學支出,18.24.1,"本年度預算數9,760千元,係辦理強化農業 +用水利用效率技術之研究經費,較上年度減 +列農業尚愛水(i-Water)智慧管理田水等經 +費9,940千元。" +2021,5651800100,137858000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,一般行政,農業支出,18.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費93,434千元,較上年度增列員 + 額54人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 + 費60,725千元。 +2.新增基本行政工作維持費44,424千元,係 + 通訊費、影印機租金及資訊系統建置等。" +2021,5651801000,19757000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,農田水利管理,農業支出,18.24.3,"本年度預算數19,757千元,係辦理農田水利 +事業人員組織人力專業發展精進策略之分析 +等經費,較上年度增列補助水源保育與回饋 +費等5,349千元。" +2021,5651801100,4473702000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,農田水利發展,農業支出,18.24.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.補助農田水利事業作業基金營運經費2,22 + 8,600千元,與上年度同。 +2.新增加強農田水利建設計畫(第六期),分 + 4年辦理,本年度編列第1年經費3,155,73 + 2千元,本科目編列1,579,304千元。 +3.新增平地農路改善(含農地重劃區)計畫( + 第四期),分4年辦理,本年度編列第1年 + 經費820,400千元,本科目編列664,400千 + 元。 +4.新增中央管流域整體改善與調適計畫-農 + 田水利設施配合改建總經費1,500,000千 + 元,分6年辦理,本年度編列第1年經費12 + 6,960千元,本科目編列1,398千元。 +5.上年度加強農田水利建設計畫(第五期)預 + 算業已編竣,所列1,509,093千元如數減 + 列。 +6.上年度農地重劃區緊急農水路改善計畫( + 第三期)預算業已編竣,所列734,908千元 + 如數減列。" +2021,5651808100,1857990000,農田水利事業作業基金,農業委員會主管,農田水利署,非營業特種基金,農業支出,18.24.5.1, +2021,5651809000,13207000,營建工程,農業委員會主管,農田水利署,一般建築及設備,農業支出,18.24.6.1, +2021,5651809800,200000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,第一預備金,農業支出,18.24.7,本年度編列第一預備金如列數。 +2021,5157011100,241470000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育,教育支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族及離島地區醫事人員養成計畫第 + 四期總經費580,896千元,分5年辦理,10 + 6至109年度已編列431,861千元,本年度 + 續編最後1年經費149,035千元,較上年度 + 減列8,614千元。 +2.新增醫學系公費生培育經費92,435千元。 +3.上年度第八期醫療網計畫預算業已編竣, + 所列200千元如數減列。 +4.上年度辦理重點科別培育公費醫師制度計 + 畫預算業已編竣,所列87,250千元如數減 + 列。" +2021,5257011700,671095000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,19.1.2.1, +2021,6157012000,28106000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,19.1.3.1, +2021,6257011000,1124954000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導辦理各項救助經費622,355千元,較 + 上年度減列補助地方政府低收入戶家庭生 + 活、就學生活經費等106,583千元。 +2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費70 + ,066千元,與上年度同。 +3.小康計畫精神病患收治經費167,922千元 + ,較上年度減列辦理低收入戶精神病患公 + 費就養及醫療補助等經費9,431千元。 +4.新增急難紓困及脫貧自立方案經費264,61 + 1千元。 +5.上年度紓困及強化社會安全網計畫預算業 + 已編竣,所列263,768千元如數減列。" +2021,6357011000,151325000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,19.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃建立社會工作專業經費6,038千元, + 較上年度減列辦理專科社工師分科甄審及 + 合格訓練組織認定等經費463千元。 +2.建立社會福利志願服務制度經費10,572千 + 元,較上年度減列辦理衛生保健志工訓練 + 等經費395千元。 +3.推展社區發展經費13,978千元,較上年度 + 減列辦理社區發展研習與訓練等經費1,51 + 2千元。 +4.公益勸募管理經費1,190千元,較上年度 + 增列辦理勸募團體募得款項稽核等經費26 + 4千元。 +5.新增充實社工人力方案經費119,547千元 + 。 +6.上年度強化社會安全網計畫預算業已編竣 + ,所列110,437千元如數減列。" +2021,6357012000,496527000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,19.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展性別暴力防治經費140,512千元,較 + 上年度減列補助家暴及性侵害防治專業服 + 務費等59,041千元。 +2.推展兒少保護及處遇輔導經費9,005千元 + ,較上年度增列辦理目睹兒少服務精進計 + 畫等經費3,152千元。 +3.新增強化保護服務及推展兒保醫療中心經 + 費347,010千元。 +4.上年度強化社會安全網計畫預算業已編竣 + ,所列250,717千元如數減列。" +2021,6557010100,933255000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,19.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費800,722千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及不休假加班費等5,69 + 1千元。 +2.基本行政工作維持費105,933千元,較上 + 年度減列辦公及公共區域維護等經費12,5 + 09千元。 +3.研發替代役經費26,600千元,較上年度減 + 列替代役人事費1,503千元。" +2021,6557011000,920586000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,19.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫政法規與醫事人員及機構管理經費13,2 + 55千元,較上年度減列辦理醫療糾紛鑑定 + 等經費1,846千元。 +2.醫療業務督導管理經費8,784千元,較上 + 年度減列辦理醫院實地評鑑審查等經費1, + 648千元。 +3.替代役經費1,506千元,較上年度減列辦 + 理替代役專業訓練等經費267千元。 +4.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 + 總經費996,404千元,分4年辦理,107至1 + 09年度已編列773,456千元,本年度續編 + 最後1年經費222,948千元,本科目編列32 + ,143千元,較上年度減列6,005千元。 +5.辦理生產事故救濟經費43,200千元,與上 + 年度同。 +6.優化偏鄉醫療精進計畫總經費631,690千 + 元,分5年辦理,108至109年度已編列138 + ,376千元,本年度續編第3年經費69,188 + 千元,與上年度同。 +7.新增健全醫療政策網絡經費418,988千元 + 。 +8.新增優化兒童醫療照護計畫總經費2,794, + 398千元,分4年辦理,本年度編列第1年 + 經費333,522千元。 +9.上年度第八期醫療網計畫預算業已編竣, + 所列423,618千元如數減列。" +2021,6557011100,1984685000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,19.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.心理及口腔健康行政管理經費8,455千元 + ,較上年度減列維護精神照護資訊管理系 + 統等經費1,610千元。 +2.國民心理健康第二期計畫總經費3,128,28 + 7千元,中央公務預算負擔2,751,295千元 + ,分5年辦理,106至109年度已編列2,119 + ,340千元,本年度續編最後1年經費631,9 + 55千元,本科目編列631,935千元,較上 + 年度增列54,498千元。 +3.強化藥癮治療服務經費771,388千元,較 + 上年度減列辦理治療性社區等經費50,549 + 千元。 +4.國民口腔健康促進計畫總經費3,319,542 + 千元,公務預算負擔1,779,542千元,分5 + 年辦理,106至109年度已編列1,423,762 + 千元,本年度續編最後1年經費355,780千 + 元,較上年度減列77千元。 +5.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 + 總經費996,404千元,分4年辦理,107至1 + 09年度已編列773,456千元,本年度續編 + 最後1年經費222,948千元,本科目編列29 + ,229千元,較上年度減列4,744千元。 +6.新增優化加害人合併精神疾病與自殺防治 + 服務經費187,898千元。 +7.上年度強化社會安全網計畫預算業已編竣 + ,所列113,145千元如數減列。" +2021,6557011200,470061000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,19.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.護理行政經費716千元,與上年度同。 +2.加強原住民族及離島地區醫療保健服務經 + 費37,515千元,與上年度同。 +3.護理法規與護理人員及機構管理經費2,30 + 0千元,較上年度減列辦理網絡平臺建構 + 與管理事務等經費2,821千元。 +4.新增強化護理及健康照護量能經費199,72 + 9千元。 +5.新增金門、連江、澎湖三離島地區航空器 + 駐地備勤計畫總經費1,900,000千元,中 + 央公務預算負擔1,174,010千元,分5年辦 + 理,本年度編列第1年經費229,801千元。 +6.上年度第八期醫療網計畫預算業已編竣, + 所列449,692千元如數減列。" +2021,6557011500,97430000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,19.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中醫規劃及管理經費17,111千元,較上年 + 度減列建立腳底按摩操作規範計畫等經費 + 3,621千元。 +2.中藥藥事規劃及中醫藥政策發展經費10,2 + 11千元,較上年度減列辦理進口中藥(材 + )抽查檢驗作業等經費2,139千元。 +3.中藥藥證規劃及管理經費6,376千元,較 + 上年度減列辦理中藥查驗登記資料審查等 + 經費3,093千元。 +4.中藥品質與產業提升經費14,229千元,較 + 上年度減列辦理中藥用藥安全相關計畫等 + 經費322千元。 +5.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 + 總經費996,404千元,分4年辦理,107至1 + 09年度已編列773,456千元,本年度續編 + 最後1年經費222,948千元,本科目編列5, + 631千元,較上年度減列626千元。 +6.中醫優質發展計畫總經費648,000千元, + 分5年辦理,109年度已編列49,300千元, + 本年度續編第2年經費48,802千元,本科 + 目編列43,872千元,較上年度減列5,428 + 千元。" +2021,6557011600,110329000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,19.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃重要政策經費3,918千元,較上年度 + 減列辦理衛生福利品質促進等經費3,026 + 千元。 +2.管制考核經費6,022千元,較上年度增列 + 電子信箱系統維護等經費1,719千元。 +3.政策推展經費10,615千元,較上年度增列 + 辦理衛生福利年報等經費1,914千元。 +4.衛生福利業務協調與推展經費8,147千元 + ,較上年度增列辨理編撰臺灣衛生福利發 + 展史等經費3,460千元。 +5.衛生與社會福利統計及調查分析經費57,3 + 41千元,較上年度增列辦理衛生福利資料 + 統計應用業務等經費21,786千元。 +6.衛生福利人員訓練經費19,245千元,較上 + 年度減列辦理工作人員訓練等經費520千 + 元。 +7.新增促進國際衛生福利政策交流經費5,04 + 1千元。 +8.上年度第八期醫療網計畫預算業已編竣, + 所列5,894千元如數減列。" +2021,6557011700,123272000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,19.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.參與多邊國際性組織活動經費6,094千元 + ,較上年度減列辦理國際經貿衛生福利研 + 究及法律諮詢計畫等經費2,699千元。 +2.雙邊國際衛生合作與交流經費1,626千元 + ,較上年度減列辦理相關會議及活動等經 + 費453千元。 +3.區域性國際衛生合作交流經費3,587千元 + ,較上年度增列辦理亞太經濟合作(APEC + )衛生相關工作等經費157千元。 +4.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 + 總經費996,404千元,分4年辦理,107至1 + 09年度已編列773,456千元,本年度續編 + 最後1年經費222,948千元,本科目編列97 + ,051千元,較上年度增列6,621千元。 +5.新增國際醫療人才培育及醫衛援助合作經 + 費14,914千元。 +6.上年度第八期醫療網計畫預算業已編竣, + 所列16,851千元如數減列。" +2021,6557011800,78488000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,19.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛福行政資訊服務經費14,145千元,較上 + 年度減列衛福行政資訊系統維護等經費2, + 751千元。 +2.基礎建設及網路服務經費43,072千元,較 + 上年度增列醫療資訊網數據專線通訊費等 + 3,316千元。 +3.公衛、醫療及社政資訊服務經費8,022千 + 元,較上年度減列辦理醫事憑證管理中心 + 採購憑證IC空白卡等經費1,564千元。 +4.新增智能醫療及資訊整合應用計畫經費13 + ,249千元。 +5.上年度第八期醫療網計畫預算業已編竣, + 所列15,219千元如數減列。" +2021,6557011900,3801974000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,19.1.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫院營運輔導經費3,771,498千元,較上 + 年度增列年金改革節省退撫給付挹注公務 + 人員退休撫卹基金經費等44,442千元。 +2.新增精進所屬醫院醫療照護體系經費30,4 + 76千元。 +3.上年度第八期醫療網計畫預算業已編竣, + 所列29,509千元如數減列。" +2021,6557018100,711000,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,19.1.16.1, +2021,6557019000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,衛生福利部,一般建築及設備,醫療保健支出,19.1.17.1, +2021,6557019800,14000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,19.1.18,仍照上年度預算數編列。 +2021,5257050400,239794000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技業務,科學支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫科技發展研���及科技管理經費108,12 + 9千元,較上年度減列辦理我國國際衛生 + 條例核心能力評估分析研究等經費17,723 + 千元。 +2.新興生醫臨床試驗提升計畫經費6,498千 + 元,較上年度減列購置人畜共通傳染病原 + 體快篩檢驗耗材等經費1,789千元。 +3.防疫一體傳染病整合防治計畫經費58,041 + 千元,較上年度減列辦理庫賈氏病流行病 + 學研究等經費1,838千元。 +4.新世代智慧防疫行動計畫經費40,829千元 + ,較上年度減列辦理人口密集機構傳染病 + 監視作業系統架構改造等經費30,245千元 + 。 +5.禽傳人之流感防控技術經費12,882千元, + 較上年度減列辦理人類流感與禽流感流行 + 病學訓練、疫情調查等經費1,718千元。 +6.新增防疫雲3.0計畫經費5,015千元。 +7.新增衛福業務數位轉型服務躍升計畫總經 + 費676,690千元,分5年辦理,本年度編列 + 第1年經費91,031千元,本科目編列8,400 + 千元。 +8.上年度防疫雲2.0計畫預算業已編竣,所 + 列11,029千元如數減列。 +9.上年度巨量資料於感染相關監測及防治策 + 略之應用計畫預算業已編竣,所列4,420 + 千元如數減列。" +2021,6557050100,1061143000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,009,566千元,較上年度增 + 列15名職員及38名聘用人員等經費34,243 + 千元。 +2.基本行政工作維持費34,594千元,較上年 + 度增列維護辦公及公共區域等經費2,000 + 千元。 +3.研發替代役經費16,983千元,較上年度減 + 列4,088千元,其中: + (1)強化邊境檢疫及境外防疫第一期計畫 + 總經費620,000千元,分5年辦理,107 + 至109年度已編列142,971千元,本年度 + 續編第4年經費41,727千元,本科目編 + 列1,600千元,較上年度減列100千元。 + (2)愛滋防治第六期五年計畫總經費7,874 + ,790千元,分5年辦理,106至109年度 + 已編列6,372,473千元,本年度續編最 + 後1年經費1,502,317千元,本科目編列 + 1,110千元,與上年度同。 + (3)新增我國加入WHO2035消除結核第二期 + 計畫總經費6,398,790千元,分5年辦理 + ,本年度編列第1年經費1,011,781千元 + ,本科目編列630千元。 + (4)上年度我國加入WHO2035消除結核第一 + 期計畫預算業已編竣,所列630千元如 + 數減列。" +2021,6557050200,4261348000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,19.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.傳染病防治及應變規劃經費271,448千元 + ,較上年度減列辦理第10屆東南亞及西太 + 平洋雙區聯合應用流行病學研討會等經費 + 5,736千元。 +2.強化邊境檢疫及境外防疫第一期計畫總經 + 費620,000千元,分5年辦理,107至109年 + 度已編列142,971千元,本年度續編第4年 + 經費41,727千元,本科目編列40,127千元 + ,較上年度減列2,653千元。 +3.愛滋防治第六期五年計畫總經費7,874,79 + 0千元,分5年辦理,106至109年度已編列 + 6,372,473千元,本年度續編最後1年經費 + 1,502,317千元,本科目編列1,501,207千 + 元,較上年度減列124,236千元。 +4.我國因應流感大流行準備第三期計畫總經 + 費1,999,900千元,分6年辦理,105至109 + 年度已編列1,794,833千元,本年度續編 + 最後1年經費205,067千元,較上年度減列 + 136,995千元。 +5.新興傳染病風險監測與應變整備計畫總經 + 費59,101千元,分6年辦理,105至109年 + 度已編列45,315千元,本年度續編最後1 + 年經費13,786千元,較上年度減列471千 + 元。 +6.充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第三 + 期計畫總經費19,568,531千元,公務預算 + 負擔10,873,556千元,分5年辦理,108至 + 109年度已編列1,757,460千元,本年度續 + 編第3年經費1,048,506千元,較上年度增 + 列21,206千元。 +7.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 + 總經費996,404千元,分4年辦理,107至1 + 09年度已編列773,456千元,本年度續編 + 最後1年經費222,948千元,本科目編列23 + ,373千元,較上年度減列2,860千元。 +8.邁向全球衛生安全-抗生素抗藥性管理行 + 動策略計畫總經費553,500千元,分5年辦 + 理,109年度已編列18,634千元,本年度 + 續編第2年經費18,634千元,與上年度同 + 。 +9.建構新世代國家傳染病檢驗網絡強化防疫 + 檢驗量能計畫總經費1,432,446千元,分6 + 年辦理,109年度已編列49,600千元,本 + 年度續編第2年經費46,226千元,較上年 + 度減列3,374千元。 +10.新增急性傳染病流行風險監控與管理第 + 三期計畫總經費1,459,158千元,分4年辦 + 理,���年度編列第1年經費81,823千元。 +11.新增我國加入WHO2035消除結核第二期計 + 畫總經費6,398,790千元,分5年辦理,本 + 年度編列第1年經費1,011,781千元,本科 + 目編列1,011,151千元。 +12.上年度急性傳染病流行風險監控與管理 + 第二期計畫預算業已編竣,所列46,158千 + 元如數減列。 +13.上年度我國加入WHO2035消除結核第一期 + 計畫預算業已編竣,所列979,275千元如 + 數減列。" +2021,6557059000,2800000,營建工程,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,19.2.4.1, +2021,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,19.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5257150300,512887000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技業務,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.確保衛生安全環境整合型計畫經費200,14 + 0千元,較上年度增列推動藥品查驗登記 + 數位管理系統升級計畫等經費23,996千元 + 。 +2.管制藥品及藥物濫用防制研究經費16,356 + 千元,較上年度增列辦理開發藥物濫用防 + 制新媒體模式及巨量資料應用研究等經費 + 3,840千元。 +3.精進我國食品安全科技研究經費98,367千 + 元,較上年度增列辦理食品輸銷衛生安全 + 整合管理制度等經費12,706千元。 +4.新興生醫臨床試驗及動物替代研究經費96 + ,876千元,較上年度增列整合創新醫材領 + 域諮詢服務精進計畫等經費1,304千元。 +5.食品安全巨量資料應用49,284千元,較上 + 年度減列辦理巨量資料及ICT加值應用研 + 究等經費8,627千元。 +6.導入智慧科技提升產品加值應用經費9,22 + 2千元,較上年度減列辦理5G智慧行動醫 + 療器材產品管理研究等經費6,447千元。 +7.新增建構藥品及智慧醫材管理法規計畫經 + 費23,260千元。 +8.新增衛福業務數位轉型服務躍升計畫總經 + 費676,690千元,分5年辦理,本年度編列 + 第1年經費91,031千元,本科目編列19,38 + 2千元。 +9.上年度銀髮智慧科技服務創新研究預算業 + 已編竣,所列28,782千元如數減列。 +10.上年度生醫研發加值暨產業鏈結推升計 + 畫預算業已編竣,所列41,184千元如數減 + 列。" +2021,6557150100,784134000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費709,393千元,較上年度增列 + 不休假加班費等5,335千元。 +2.基本行政工作維持費30,064千元,較上年 + 度減列維護公共設施等經費1,362千元。 +3.研發替代役經費44,677千元,較上年度減 + 列2,874千元,包括: + (1)食品安全智慧先導防治科研等計畫經 + 費37,639千元,較上年度減列5,858千 + 元。 + (2)新增食安新秩序-食安網絡第2期計畫 + 總經費1,651,936千元,分4年辦理,本 + 年度編列第1年經費205,097千元,本科 + 目編列5,671千元。 + (3)新增辦理藥物全生命週期精進管理1,3 + 67千元。 + (4)上年度藥健康-精進藥物全生命週期 + 管理計畫預算業已編竣,所列1,002千 + 元如數減列。 + (5)上年度藥品及管制藥品管理等經費業 + 已編竣,所列3,052千元如數減列。" +2021,6557150200,717934000,食品管理工作,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,19.3.3.1, +2021,6557159000,850000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般建築及設備,醫療保健支出,19.3.4.1, +2021,6557159800,28000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,19.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5257250300,197452000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技業務,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.永續提供高品質醫療服務經費50,559千元 + ,較上年度減列建立健保卡虛擬化運作模 + 式計畫等經費7,156千元。 +2.新增推動雲端健康資料跨域服務經費14,0 + 42千元。 +3.新增健保大數據數位應用計畫總經費720, + 250千元,分5年辦理,本年度編列第1年 + 經費132,910千元,本科目編列132,851千 + 元。 +4.上年度健康雲2.0-醫療雲計畫預算業已 + 編竣,所列32,848千元如數減列。 +5.上年度健康智慧雲端一站式服務計畫預算 + 業已編竣,所列136,012千元如數減列。 +6.上年度導入5G及智慧科技提升醫療與健康 + 照護計畫預算業已編竣,所列11,872千元 + 如數減列。" +2021,6157250100,3020423000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,961,987千元,較上��度增 + 列員工薪俸晉級差額及不休假加班費等59 + ,339千元。 +2.基本行政工作維持費58,312千元,較上年 + 度減列汰換行政總機等經費20,345千元。 +3.研發替代役經費124千元,較上年度減列1 + ,281千元,包括: + (1)永續提供高品質醫療服務經費65千元 + ,較上年度減列660千元。 + (2)新增健保大數據數位應用計畫總經費7 + 20,250千元,分5年辦理,本年度編列 + 第1年經費132,910千元,本科目編列59 + 千元。 + (3)上年度健康雲2.0-醫療雲計畫預算業 + 已編竣,所列680千元如數減列。" +2021,6157250200,2283999000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,19.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健保承保規劃及管理經費1,355,903千元 + ,較上年度減列補助第二、三類投保單位 + 辦理健保業務等經費33,007千元。 +2.健保財務收支管理及監控經費28,216千元 + ,較上年度減列郵局代收健保費及代付醫 + 療費用之手續費等3,125千元。 +3.醫務管理推動督導及醫療違規查處經費6, + 219千元,較上年度增列辦理全民健康保 + 險資訊整合應用平臺服務等經費479千元 + 。 +4.推動醫審及藥材作業經費117,510千元, + 較上年度增列辦理藥品特材給付專家會議 + 等經費339千元。 +5.健保資訊服務經費161,008千元,較上年 + 度減列辦理健保資訊系統作業發展計畫等 + 經費9,685千元。 +6.健保政策規劃與推展經費15,797千元,較 + 上年度減列辦理健保業務宣導等經費2,40 + 2千元。 +7.保費收繳及醫療費用核付作業經費594,97 + 4千元,較上年度增列臨時人員酬金等3,5 + 84千元。 +8.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 + 總經費996,404千元,分4年辦理,107至1 + 09年度已編列773,456千元,本年度續編 + 最後1年經費222,948千元,本科目編列4, + 372千元,較上年度減列846千元。" +2021,6157259000,19925000,營建工程,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,19.4.4.1, +2021,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5257301800,135304000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技業務,科學支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.全人健康促進科技政策研究經費116,484 + 千元,較上年度增列辦理國民健康促進科 + 技政策研究等經費26,078千元。 +2.精進臺灣環境健康經費3,833千元,較上 + 年度減列辦理石化工業區附近居民環境健 + 康風險溝通計畫等經費308千元。 +3.保健雲計畫經費1,884千元,較上年度減 + 列辦理保健雲系統維運等經費2,708千元 + 。 +4.肥胖之整合性智慧醫療研究經費1,190千 + 元,較上年度減列辦理中壯年族群肥胖流 + 行病學調查及介入研究等經費155千元。 +5.空污危害與健康防護之防制新策略經費1, + 787千元,較上年度減列辦理空污與健康 + 防護策略研析計畫等經費234千元。 +6.新增癌症資料庫數據治理及標準化經費10 + ,126千元。 +7.上年度建構智慧健康生活圈預算業已編竣 + ,所列27,030千元如數減列。" +2021,6557300100,307306000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費254,155千元,較上年度核實 + 減列人事費324千元。 +2.基本行政工作維持費49,773千元,較上年 + 度減列辦理行政資訊系統維護等經費5,44 + 9千元。 +3.研發替代役經費3,378千元,較上年度減 + 列替代役人事費1,891千元。" +2021,6557301000,1288512000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,19.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國民健康數據發布與健康促進宣導經費3, + 438千元,較上年度減列辦理健康傳播相 + 關活動及會議等經費607千元。 +2.婦幼及青少年健康保健經費4,562千元, + 較上年度減列辦理婦幼保健計畫等經費87 + 0千元。 +3.成人及中老年保健經費679,787千元,較 + 上年度增列辦理成人預防保健服務業務等 + 經費29,113千元。 +4.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 + 總經費996,404千元,分4年辦理,107至1 + 09年度已編列773,456千元,本年度續編 + 最後1年經費222,948千元,本科目編列4, + 121千元,較上年度減列458千元。 +5.油症患者健康照護經費8,167千元,與上 + 年度同。 +6.我國少子女化對策計畫-友善生養的健康 + 措施總經費7,843,000千元,公務預算負 + 擔4,999,000千元,分5年辦理,107至109 + 年度已編列2,250,390千元,本年度續編 + 第4年經費571,617千元,較上年度減列10 + 0,873千元。 +7.企劃綜合經費14,475千元,較上年度減列 + 辦理衛生局(所)考評訓練計畫等經費711 + 千元。 +8.新增衛生人員線上學習課程計畫經費2,34 + 5千元。 +9.上年度第八期醫療網計畫預算業已編竣, + 所列2,606千元如數減列。" +2021,6557309000,0,營建工程,衛生福利部主管,國民健康署,一般建築及設備,醫療保健支出,19.5.4.1, +2021,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,19.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5257351100,26722000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.社福民間資源盤點與資料公開經費4,918 + 千元,較上年度減列辦理全國性財團法人 + 社福基金會資訊系統維運等經費4,925千 + 元。 +2.社會福利科技趨勢研討專案經費6,906千 + 元,較上年度增列辦理社會福利趨勢研討 + 專案、論壇、座談會及政策評估分析暨主 + 題研究等經費4,457千元。 +3.新增社會福利資料分析模型經費3,350千 + 元。 +4.新增衛福業務數位轉型服務躍升計畫總經 + 費676,690千元,分5年辦理,本年度編列 + 第1年經費91,031千元,本科目編列3,948 + 千元。 +5.新增老人福利服務需求與資源盤整暨服務 + 使用模式分析經費7,600千元。 +6.上年度智慧福利服務躍升計畫預算業已編 + 竣,所列1,542千元如數減列。 +7.上年度健康福利e點通預算業已編竣,所 + 列3,818千元如數減列。 +8.上年度身心障礙鑑定與需求評估資料之結 + 合運用預算業已編竣,所列1,207千元如 + 數減列。 +9.上年度社會福利津貼線上申辦多元服務預 + 算業已編竣,所列5,853千元如數減列。 +10.上年度強化社會福利實證決策模式預算 + 業已編竣,所列2,692千元如數減列。" +2021,6157351200,5074857000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中度、重度、極重度身心障礙者參加全民 + 健康保險保險費補助經費3,560,130千元 + ,較上年度增列166,315千元。 +2.七十歲以上中低收入老人參加全民健康保 + 險保險費補助經費630,465千元,較上年 + 度增列17,570千元。 +3.中低收入戶兒童及少年參加全民健康保險 + 保險費補助經費884,262千元,與上年度 + 同。" +2021,6357350100,220378000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,19.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費137,676千元,較上年度核實 + 增列人事費587千元。 +2.基本行政工作維持費29,739千元,較上年 + 度減列辦理公文系統功能強化等經費9,46 + 2千元。 +3.新增辦公室空間規劃設計、施作及維持經 + 費52,963千元。" +2021,6357351300,21438874000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,19.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展社會福利綜合企劃及婦女福利服務經 + 費1,419,160千元,較上年度增列公益彩 + 券回饋金補助社會福利基金等經費23,427 + 千元。 +2.推展老人福利服務經費287,070千元,較 + 上年度減列辦理重陽敬老活動禮品發放等 + 經費5,352千元。 +3.推展身心障礙者福利服務經費2,398,405 + 千元,較上年度減列辦理身心障礙者個人 + 照顧等經費22,403千元。 +4.推展兒童及少年福利服務經費2,169,304 + 千元,較上年度減列辦理3歲以下兒童醫 + 療濟助等經費39,417千元。 +5.推展家庭支持服務經費252,993千元,較 + 上年度減列辦理脆弱家庭多元服務等經費 + 14,451千元。 +6.我國少子女化對策計畫經費14,389,426千 + 元,較上年度增列4,094,736千元,包括 + : + (1)我國少子女化對策計畫─0至2歲嬰幼 + 兒照顧總經費61,076,000千元,中央公 + 務預算負擔49,229,000千元,分5年辦 + 理,107至109年度已編列26,807,281千 + 元,本年度續編第4年經費14,334,234 + 千元,較上年度增列4,096,724千元。 + (2)我國少子女化對策計畫─特殊需求兒 + 少的支持服務之發展遲緩兒童早期療育 + 服務總經費2,558,000千元,中央公務 + 預算負擔331,000千元,分5年辦理,10 + 7至109年度已編列184,604千元,本年 + 度續編第4年經費55,192千元,較上年 + 度減列1,988千元。 +7.新增中低收入老人補助裝置假牙經費101, + 456千元。 +8.新增社福中心及網絡資源布建經費421,06 + 0千元。 +9.上年度中低收入老人補助裝置假牙實施計 + 畫預算業已編竣,所列106,796千元如數 + 減列。 +10.上年度強化社會安全網計畫預算業已編 + 竣,所列366,568千元如數減列。" +2021,6357358100,150279000,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,社會及家庭署,非營業特種基金,福利服務支出,19.6.5.1, +2021,6357359000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般建築及設備,福利服務支出,19.6.6.1, +2021,6357359800,887000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,19.6.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2021,5257451000,20590000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技業務,科學支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中藥品質科學研究方法之開發經費8,000 + 千元,較上年度增列購置研究設備等經費 + 316千元。 +2.中醫藥臨床效益評估與中醫精準化醫療經 + 費4,380千元,較上年度減列資料庫使用 + 費等986千元。 +3.中藥在神經系統功能退化症之整合研究經 + 費3,500千元,較上年度減列購置研究設 + 備等經費1,722千元。 +4.強化本土中草藥之開發與應用研究經費3, + 000千元,較上年度增列購置實驗耗材及 + 研究設備等經費659千元。 +5.新增傳統醫藥使用行為與用藥安全調查經 + 費1,710千元。" +2021,6557450100,89252000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費67,057千元,較上年度核實增 + 列人事費303千元。 +2.基本行政工作維持費19,766千元,較上年 + 度減列汰換冷卻水塔等經費8,690千元。 +3.資訊維運管理經費2,429千元,較上年度 + 減列汰換虛擬主機系統等經費4,625千元 + 。" +2021,6557452000,44034000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,19.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物研究與實驗經費22,374千元,較上年 + 度增列購置實驗耗材等經費824千元。 +2.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 + 總經費996,404千元,分4年辦理,107至1 + 09年度已編列773,456千元,本年度續編 + 最後1年經費222,948千元,本科目編列13 + ,118千元,較上年度減列2,615千元。 +3.解說教育與推廣經費1,738千元,較上年 + 度減列藥園維護等經費645千元。 +4.專著及提要編印經費1,874千元,較上年 + 度增列進用臨時人員等經費600千元。 +5.中醫優質發展計畫總經費648,000千元, + 分5年辦理,109年度已編列49,300千元, + 本年度續編第2年經費48,802千元,新增 + 本科目編列4,930千元。" +2021,6557459000,735000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般建築及設備,醫療保健支出,19.7.4.1, +2021,6557459800,6000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,19.7.5,仍照上年度預算數編列。      +2021,5260011700,71368000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數71,368千元,係委託辦理環境 +科學及技術研究經費,較上年度減列辦理水 +質污染感測裝置研發等經費11,422千元。" +2021,7160010100,842062000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費778,439千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費12,633千元。 +2.基本行政工作維持41,997千元,較上年度 + 減列辦公大樓屋頂整修等經費3,243千元 + 。 +3.統計業務3,358千元,較上年度增列環保 + 統計資訊系統功能增修等經費1,100千元 + 。 +4.環境管理行政工作維持9,822千元,較上 + 年度減列退職人員年終慰問金等經費117 + 千元。 +5.環保督察行政工作維持8,446千元,與上 + 年度同。" +2021,7160011000,41496000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,20.1.3.1, +2021,7160011100,6971000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.空氣品質管理策略規劃及推動137千元, + 較上年度減列研修空氣污染防制相關法規 + 等經費48千元。 +2.固定空氣污染源管制55千元,與上年度同 + 。 +3.移動空氣污染源防制55千元,較上年度減 + 列參與國際儲能峰會暨能源技術與應用展 + 覽會等經費35千元。 +4.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制6, + 724千元,較上年度減列交通噪音與航空 + 噪音管制計畫等經費1,459千元。" +2021,7160011200,67197000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,20.1.5,"本年度預算數之內���與上年度之比較如下: +1.水質保護政策及水體品質規劃管理1,913 + 千元,較上年度增列894千元,包括: + (1)收集廢污水總量削減管制策略、技術 + 及宣傳等經費1,596千元,較上年度增 + 列577千元。 + (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫 + 總經費2,261,400千元,分4年辦理,10 + 9年度已編列147,190千元,本年度續編 + 第2年經費683,664千元,本科目編列31 + 7千元,較上年度增列317千元。 +2.土壤及地下水污染法規檢討及預防708千 + 元,與上年度同。 +3.湖泊水庫及河川污染防治33,673千元,較 + 上年度增列13,516千元,包括: + (1)河川污染防治管理及水體改善業務推 + 動計畫等經費17,086千元,較上年度減 + 列3,071千元。 + (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫 + 總經費2,261,400千元,分4年辦理,10 + 9年度已編列147,190千元,本年度續編 + 第2年經費683,664千元,本科目編列16 + ,587千元,較上年度增列16,587千元。 +4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理11,876 + 千元,較上年度增列6,959千元,包括: + (1)廢污水新興處理技術示範驗證計畫等 + 經費3,987千元,較上年度減列930千元 + 。 + (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫 + 總經費2,261,400千元,分4年辦理,10 + 9年度已編列147,190千元,本年度續編 + 第2年經費683,664千元,本科目編列7, + 889千元,較上年度增列7,889千元。 +5.工業區下水道及生活污水管制9,513千元 + ,較上年度增列8,260千元,包括: + (1)推動工業區及區內事業水污染防治管 + 理等經費1,253千元,與上年度同。 + (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫 + 總經費2,261,400千元,分4年辦理,10 + 9年度已編列147,190千元,本年度續編 + 第2年經費683,664千元,本科目編列8, + 260千元,較上年度增列8,260千元。 +6.飲用水管理9,514千元,較上年度減列飲 + 用水水源水質保護區管理精進計畫等經費 + 1,550千元。" +2021,7160011300,140448000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,20.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄10,520千 + 元,較上年度增列推動生活廢棄物清理管 + 理措施及資訊系統維謢等經費1,137千元 + 。 +2.事業廢棄物管理40,633千元,較上年度減 + 列蒐集國內外廢棄物處理方法等經費2,70 + 6千元。 +3.資源循環再利用89,295千元,較上年度減 + 列1,841千元,包括: + (1)辦理無機再生粒料用途推廣、施工規 + 範等經費16,524千元,較上年度減列75 + 6千元。 + (2)一般廢棄物減量及資源循環推動計畫 + 總經費1,591,000千元,分5年辦理,10 + 7至109年度已編列684,907千元,本年 + 度續編第4年經費230,521千元,本科目 + 編列72,771千元,較上年度減列1,085 + 千元。" +2021,7160011400,87261000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生管理,環境保護支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共環境衛生管理62,533千元,較上年度 + 增列2,037千元,包括: + (1)督導地方政府加強環境清潔改善工作 + 等經費17,200千元,較上年度減列371 + 千元。 + (2)優質公廁及美質環境推動計畫總經費6 + ,250,000千元,分6年辦理,108至109 + 年度已編列951,135千元,本年度續編 + 第3年經費399,055千元,本科目編列45 + ,333千元,較上年度增列2,408千元。 +2.溫室氣體減緩策略規劃及推動24,728千元 + ,較上年度減列因應氣候變遷公共環境衛 + 生病媒防治應變調適計畫等經費1,349千 + 元。" +2021,7160011500,21054000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,20.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要施政計畫追蹤管制考核1,290千元, + 較上年度減列辦理列管重要施政計畫追蹤 + 管考等經費140千元。 +2.推廣環保產品及綠色消費計畫11,894千元 + ,較上年度減列辦理綠色生活網絡經營管 + 理等經費91千元。 +3.環工技師簽證案件查核管理與陳情管制4, + 160千元,較上年度減列遠距及資訊化多 + 元陳情申訴管道等經費597千元。 +4.公害糾紛處理與鑑定3,710千元,較上年 + 度增列公害糾紛蒐證調查技術諮詢服務計 + 畫等經費348千元。" +2021,7160011600,101756000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,20.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環境監測規劃管理與品質保證57,342千元 + ,較上年度減列2,586千元,包括: + (1)辦理監測規劃業務、水質監測數據管 + 理8,176千元,較上年度減列辦理環境 + 水質監測數據管理系統維運等經費1,56 + 2千元。 + (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫 + 總經費2,261,400千元,分4年辦理,10 + 9年度已編列147,190千元,本年度續編 + 第2年經費683,664千元,本科目編列49 + ,166千元,較上年度減列1,024千元。 +2.空氣品質監測規劃與測站管理796千元, + 較上年度減列健全全國空氣品質監測站網 + 維運等經費4,689千元。 +3.規劃設計環境保護資訊系統26,465千元, + 較上年度減列14,609千元,包括: + (1)內部資源整合系統開發及參與國際會 + 議等經費2,731千元,較上年度減列辦 + 理業務系統功能更新等經費692千元。 + (2)新增智慧環保一站通計畫總經費162,0 + 00千元,分4年辦理,本年度編列第1年 + 經費23,734千元。 + (3)上年度時空資訊雲落實智慧國土計畫 + 預算業已編竣,所列16,160千元如數減 + 列。 + (4)上年度第五階段電子化政府計畫之環 + 境資源資料庫整合計畫預算業已編竣, + 所列21,491千元如數減列。 +4.操作及維護環境保護資訊系統17,153千元 + ,較上年度減列辦理個人電腦及套裝軟體 + 採購等經費5,877千元。" +2021,7160018800,143519000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,20.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動環境執法及策略18,493千元,較上年 + 度減列辦理環境執法計畫等經費354千元 + 。 +2.推動區域環境保護工作96,377千元,較上 + 年度增列38,604千元,包括: + (1)辦理全國各級環保報案中心公害陳情 + 系統維護管理及推動區域環境保謢工作 + 32,044千元,較上年度增列國家檔案目 + 錄維護及庫房管理等經費3,054千元。 + (2)提升天然災害廢棄物應變處理能量設 + 施計畫總經費970,300千元,分6年辦理 + ,105至109年度已編列747,603千元, + 本年度續編最後1年經費222,697千元, + 本科目編列8,600千元,較上年度減列1 + ,385千元。 + (3)多元化垃圾處理計畫總經費7,952,000 + 千元,分6年辦理,106至109年度已編 + 列2,601,284千元,本年度續編第5年經 + 費1,117,547千元,本科目編列55,733 + 千元,較上年度增列36,935千元。 +3.執行環保稽查督察管制工作28,649千元, + 較上年度減列汰換稽查車輛等經費2,117 + 千元。" +2021,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,20.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2021,5260031100,17588000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,科技發展,科學支出,20.2.1,"本年度預算數17,588千元,係委託辦理整合 +害蟲防治技術及環境用藥監測調查等經費, +較上年度增列13,935千元。" +2021,7160030100,163412000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,一般行政,環境保護支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持93,993千元,較上年度增列員工 + 薪俸晉級差額等經費9,410千元。 +2.基本行政工作維持69,419千元,與上年度 + 同。" +2021,7160031000,33650000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,綜合企劃,環境保護支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合計畫策劃13,020千元,較上年度增列 + 加強毒性及關注化學物質專業技術管理人 + 員之設置與管理等經費1,270千元。 +2.管理發展及國際交流19,030千元,較上年 + 度增列辦理石綿屋瓦空間分布調查等經費 + 362千元。 +3.計畫追蹤管制與考核1,600千元,較上年 + 度減列辦理內部控制風險管理及文書管理 + 流程考核作業等經費35千元。" +2021,7160031100,101247000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,化學物質評估與管理,環境保護支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.化學物質登錄審查37,018千元,較上年度 + 增列1,581千元,包括: + (1)辦理跨部會化學物質登錄協調等經費4 + ,010千元,較上年度減列化學物質登錄 + 制度相關法規研修等經費334千元。 + (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 + 10千元,分4年辦理,109年度已編列68 + 2,596千元,本年度續編第2年經費628, + 467千元,本科目編列33,008千元,較 + 上年度增列1,915千元。 +2.毒性及關注化學物質管理50,900千元,較 + 上年度減列6,435千元,包括: + (1)建立我國列管化學物質之毒理資料庫 + 等經費11,900千元,較上年度減列強化 + 流向勾稽及資訊系統維運等經費3,485 + 千元。 + (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 + 10千元���分4年辦理,109年度已編列68 + 2,596千元,本年度續編第2年經費628, + 467千元,本科目編列39,000千元,較 + 上年度減列2,950千元。 +3.環境用藥管理13,329千元,較上年度增列 + 3,646千元,包括: + (1)推動環境用藥管理及安全使用等經費3 + ,815千元,較上年度減列推動國內環境 + 用藥管理及調查等經費238千元。 + (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 + 10千元,分4年辦理,109年度已編列68 + 2,596千元,本年度續編第2年經費628, + 467千元,本科目編列9,514千元,較上 + 年度增列3,884千元。" +2021,7160031200,548960000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,毒性化學物質危害防制,環境保護支出,20.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.災害預防整備67,641千元,較上年度減列 + 4,542千元,包括: + (1)建置高風險列管運作場所危害資訊等 + 經費6,545千元,較上年度減列毒性化 + 學物質災害防救等經費638千元。 + (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 + 10千元,分4年辦理,109年度已編列68 + 2,596千元,本年度續編第2年經費628, + 467千元,本科目編列61,096千元,較 + 上年度減列3,904千元。 +2.事故監控與危害諮詢389,863千元,較上 + 年度減列37,726千元,包括: + (1)推動毒災防救業務及強化災防體系效 + 率等經費6,863千元,較上年度增列建 + 構專業應變諮詢單位認證及管理制度等 + 經費197千元。 + (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 + 10千元,分4年辦理,109年度已編列68 + 2,596千元,本年度續編第2年經費628, + 467千元,本科目編列383,000千元,較 + 上年度減列37,923千元。 +3.事故處理技術開發與訓練91,456千元,較 + 上年度減列52,646千元,包括: + (1)毒性化學物質相關研習及專業訓練等 + 經費5,528千元,較上年度增列毒性化 + 學物質訓練機構指定、審查及營運管理 + 等經費708千元。 + (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 + 10千元,分4年辦理,109年度已編列68 + 2,596千元,本年度續編第2年經費628, + 467千元,本科目編列85,928千元,較 + 上年度減列9,872千元。 + (3)上年度建置毒化災訓練設施及資材調 + 度中心計畫預算業已編竣,所列43,482 + 千元如數減列。" +2021,7160031300,40250000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,化學物質查核及資訊,環境保護支出,20.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.化學物質資訊整合規劃建置17,707千元, + 較上年度減列17,666千元,包括: + (1)化學物質資訊整合等經費3,207千元, + 較上年度減列化學物質資訊系統更新維 + 護等經費641千元。 + (2)化學物質安全使用資訊整合平台及科 + 技化管理計畫總經費344,894千元,分4 + 年辦理,109年度已編列9,025千元,本 + 年度續編第2年經費14,500千元,較上 + 年度增列5,475千元。 + (3)上年度跨部會化學物質資訊服務平台( + 化學雲)計畫預算業已編竣,所列22,50 + 0千元如數減列。 +2.化學物質勾稽檢查5,186千元,較上年度 + 增列強化毒性及關注化學物質網路交易查 + 核等經費984千元。 +3.資訊系統運作及維護17,357千元,較上年 + 度增列購置電腦及週邊設備等經費1,250 + 千元。" +2021,7160039800,500000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,第一預備金,環境保護支出,20.2.7,仍照上年度預算數編列。 +2021,5260101100,12360000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增環境污染鑑識及現場感測技術應用研 + 究開發計畫經費12,360千元。 +2.上年度水體環境污染感測、鑑識調查與物 + 聯網應用研究開發計畫預算業已編竣,所 + 列23,992千元如數減列。" +2021,7160100100,150863000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持138,090千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費5,496千元。 +2.基本行政工作維持12,773千元,較上年度 + 減列環境檢驗大樓牆面及外遮陽設施改善 + 等經費117千元。" +2021,7160101000,14655000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,20.3.3.1, +2021,7160109800,200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,7160200100,52178000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較���下: +1.人員維持費43,253千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費789千元。 +2.基本行政工作維持費8,925千元,較上年 + 度減列訓練場地整修維護等經費1,044千 + 元。" +2021,7160201000,13803000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環保專業訓練經費5,500千元,較上年度 + 減列辦理環保技術類及環保政策類課程等 + 經費1,902千元。 +2.環保證照訓練及證書核發管理經費4,522 + 千元,較上年度減列辦理環保專責及技術 + 人員技術諮詢交流服務等經費1,704千元 + 。 +3.綜合企劃經費3,781千元,較上年度增列 + 資訊相關設備等經費937千元。" +2021,7160209000,0,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般建築及設備,環境保護支出,20.4.3.1, +2021,7160209800,100000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,20.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5361010100,534277000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費449,357千元,較上年度核實 + 減列人事費2,200千元。 +2.基本行政工作維持費84,920千元,較上年 + 度減列辦理檔案管理及辦公大樓維運等經 + 費4,831千元。" +2021,5361012000,230567000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化發展之評估與推動經費91,648千元, + 較上年度減列辦理文化政策規劃及研習等 + 經費7,365千元。 +2.文化活動資訊調查與統計經費31,138千元 + ,較上年度減列辦理文化資訊統計等經費 + 737千元。 +3.辦理文化平權推廣經費8,667千元,較上 + 年度減列推動平權業務等經費648千元。 +4.資訊系統維護暨安全管理經費59,637千元 + ,較上年度增列辦理資訊安全相關軟體及 + 設備維護授權等經費2,533千元。 +5.新增文化科技創新應用研究計畫經費9,00 + 0千元。 +6.新增文化數據智能分析與決策輔助計畫經 + 費13,477千元。 +7.新增數位文化內容流通機制推動計畫經費 + 17,000千元。 +8.上年度文化科技輔導推動專案計畫預算業 + 已編竣,所列5,938千元如數減列。 +9.上年度跨虛實科技人文計算平台預算業已 + 編竣,所列18,638千元如數減列。" +2021,5361013000,537841000,文化資源業務推動與輔導,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,21.1.3.1, +2021,5361014000,1140073000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化創意產業推動與輔導經費98,629千元 + ,較上年度減列辦理文創產業政策推動協 + 力計畫及補助參與國際展覽等經費20,037 + 千元。 +2.產業集聚效應推展經費81,670千元,較上 + 年度增列辦理文創園區建物設備維護、景 + 觀設計及排水系統改善等經費7,565千元 + 。 +3.時尚跨界整合旗艦計畫經費58,078千元, + 較上年度減列辦理臺北時裝週及時尚跨界 + 協力輔導計畫等經費61,422千元。 +4.華山2.0─文化內容產業聚落發展計畫總 + 經費3,233,159千元,分5年辦理,109年 + 度已編列188,465千元,本年度續編第2年 + 經費166,362千元,較上年度減列22,103 + 千元。 +5.設計驅動跨域整合創新計畫經費31,073千 + 元,較上年度減列辦理文化場域體驗創新 + 及工藝科技研發傳承等經費32,358千元。 +6.輔助行政法人文化內容策進院經費685,86 + 1千元,較上年度減列62,097千元。 +7.新增推動文化資產高階數位素材計畫經費 + 18,400千元。 +8.上年度臺灣文化生活品牌國際化計畫─文 + 創發展預算業已編竣,所列29,302千元如 + 數減列。 +9.上年度空總臺灣當代文化實驗場計畫,本 + 年度暫緩編列,所列360,251千元如數減 + 列。" +2021,5361015000,1620201000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,21.1.5.1, +2021,5361016000,613744000,人文文學及出版業務推展與輔導,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,21.1.6.1, +2021,5361017000,683145000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,21.1.7.1, +2021,5361017100,439101000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.全球布局策略推展計畫經費151,146千元 + ,較上年度減列經營歐洲地區展演平臺等 + 經費6,998千元。 +2.國際及兩岸區域布局計畫經費287,955千 + 元,較上年度減列補助辦理國際交流專案 + 及海外文化據點區域交流等經費53,308千 + 元。" +2021,5361017200,20143000,無細項,文化部主管,文化部,蒙藏文化中心業務,文化支出,21.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.蒙古文化之規劃推動與發展經費6,631千 + 元,較上年度減列補助辦理與蒙族聚居地 + 區交流活動等經費182千元。 +2.西藏文化之規劃推動與發展經費9,199千 + 元,較上年度減列辦理與藏族地區交流活 + 動等經費833千元。 +3.發揮蒙藏文化社教典藏功能經費4,313千 + 元,較上年度減列辦理蒙藏文化館屋頂及 + 牆面防漏修復工程等經費6,323千元。" +2021,5361018100,79411000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,21.1.10.1, +2021,5361019000,178000,交通及運輸設備,文化部主管,文化部,一般建築及設備,文化支出,21.1.11.1, +2021,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,21.1.12,仍照上年度預算數編列。 +2021,5361100100,187382000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費158,246千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,331千元。 +2.基本行政工作維持費29,136千元,較上年 + 度減列汰換辦公室事務及檔案設備等經費 + 676千元。" +2021,5361100200,1761208000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化資產維護管理及再利用計畫經費64,4 + 60千元,較上年度減列辦理傳統表演藝術 + 與傳統工藝登錄認定、保存及傳習業務等 + 經費124,951千元。 +2.歷史與文化資產維護發展第四期計畫─文 + 化資產環境與價值深化計畫總經費4,738, + 540千元,中央負擔3,970,400千元,分4 + 年辦理,109年度已編列1,172,311千元, + 本年度續編第2年經費861,944千元,較上 + 年度減列310,367千元。 +3.歷史與文化資產維護發展第四期計畫─文 + 化資產數典及防災科技應用計畫總經費1, + 677,770千元,中央負擔1,418,300千元, + 分4年辦理,109年度已編列349,452千元 + ,本年度續編第2年經費291,222千元,較 + 上年度減列58,230千元。 +4.歷史與文化資產維護發展第四期計畫─文 + 化資產場域系統治理計畫總經費2,293,80 + 0千元,中央負擔1,901,300千元,分4年 + 辦理,109年度已編列411,039千元,本年 + 度續編第2年經費463,582千元,本科目編 + 列443,582千元,較上年度增列50,132千 + 元。 +5.水下文化資產保存維護管理第一期計畫總 + 經費1,000,000千元,分4年辦理,109年 + 度已編列100,000千元,本年度續編第2年 + 經費100,000千元,與上年度同。 +6.上年度臺灣文化生活品牌國際化計畫預算 + 業已編竣,所列27,340千元如數減列。 +7.上年度文化資產保存調查與智慧場域計畫 + 預算業已編竣,所列8,600千元如數減列 + 。" +2021,5361109000,1590000,交通及運輸設備,文化部主管,文化資產局,一般建築及設備,文化支出,21.2.3.1, +2021,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,21.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5361200100,101340000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費87,267千元,較上年度增列退 + 休離職儲金等338千元。 +2.基本行政工作維持費14,073千元,較上年 + 度減列辦公大樓電梯汰換工程等經費5,45 + 1千元。" +2021,5361201000,498436000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.影視音產業發展中程計畫—電影產業發展 + 旗艦計畫總經費3,443,300千元,分5年辦 + 理,109年度已編列530,439千元,本年度 + 續編第2年經費491,996千元,較上年度減 + 列38,443千元。 +2.電影事業管理與輔導經費6,440千元,較 + 上年度減列辦理電影交流活動等經費3,60 + 3千元。 +3.上年度加強電影產業國際合作及推廣預算 + 業已編竣,所列23,131千元如數減列。 +4.上年度推動電影產業應用數位特效加值內 + 容預算業已編竣,所列55,500千元如數減 + 列。" +2021,5361201100,455338000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,21.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.影視音產業發展中程計畫—廣播電視內容 + 產業發展旗艦計畫總經費3,650,000千元 + ,分5年辦理,109年度已編列474,497千 + 元,本年度續編第2年經費452,435千元�� + 較上年度減列22,062千元。 +2.廣播電視節目輔導與管理經費2,903千元 + ,較上年度減列辦理廣播電視節目輔導等 + 經費323千元。" +2021,5361201200,420827000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,21.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.影視音產業發展中程計畫—流行音樂產業 + 發展旗艦計畫總經費3,000,000千元,分5 + 年辦理,109年度已編列440,175千元,本 + 年度續編第2年經費420,827千元,較上年 + 度減列19,348千元。 +2.上年度推動流行音樂產業應用數位特效加 + 值內容預算業已編竣,所列14,000千元如 + 數減列。" +2021,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,21.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5361300100,352309000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費270,554千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及不休假加班費等5,29 + 9千元。 +2.基本行政工作維持費81,755千元,較上年 + 度增列臺灣戲曲中心水電費及環境清潔維 + 護等經費53,608千元。" +2021,5361300200,455407000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.傳統藝術資料庫基礎維運與出版計畫經費 + 15,423千元,較上年度減列辦理傳統藝術 + 資料館基礎維運等經費1,041千元。 +2.傳統藝術展演交流與推廣計畫經費204,59 + 2千元,較上年度增列辦理臺灣戲曲中心 + 演出節目策辦及劇場技術管理等經費10,0 + 85千元。 +3.傳統藝術展示與營運計畫經費33,087千元 + ,較上年度減列辦理宜蘭傳藝園區自營館 + 舍修繕、機電及劇場設備更新等經費9,63 + 1千元。 +4.臺灣音樂資源整合計畫經費16,339千元, + 較上年度減列辦理臺灣音樂研究典藏及推 + 廣等經費15,028千元。 +5.京劇之展演與發展計畫經費39,996千元, + 較上年度減列辦理傳統經典當代戲曲展演 + 等經費10,515千元。 +6.高雄傳藝園區及豫劇之展演與發展計畫經 + 費30,589千元,較上年度減列辦理南臺灣 + 戲曲演出劇目及新秀培育等經費6,308千 + 元。 +7.臺灣國樂展演與發展計畫經費22,425千元 + ,較上年度減列辦理臺灣國樂團東京巡演 + 等經費11,595千元。 +8.科技藝術共生計畫經費13,216千元,較上 + 年度增列辦理3D數位模擬預演系統擴充應 + 用推廣等經費7,216千元。 +9.跨藝匯流傳統入心跨域加值發展計畫總經 + 費2,472,871千元,公務預算負擔2,369,0 + 27千元,分8年辦理,104至109年度已編 + 列2,250,121千元,本年度續編第7年經費 + 79,740千元,較上年度減列422,303千元 + 。" +2021,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,21.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,5361400100,132968000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,21.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費103,998千元,較上年度核實 + 減列人事費990千元。 +2.基本行政工作維持費28,970千元,較上年 + 度增列館舍安全防護保全等經費643千元 + 。" +2021,5361400200,242467000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,21.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.美術推展工作經費126,492千元,較上年 + 度減列辦理常設展覽及藝術作品蒐藏等經 + 費2,204千元。 +2.科技藝術共生計畫經費23,402千元,較上 + 年度增列辦理科技藝術跨域展演活動等經 + 費14,433千元。 +3.國美躍昇-邁向國際級美術館建構計畫總 + 經費483,040千元,分年辦理,107至109 + 年度已編列408,348千元,本年度續編63, + 240千元,較上年度減列67,970千元。 +4.新增博物館智慧升級經費29,333千元。 +5.上年度臺灣文化生活品牌國際化計畫-藝 + 術應用發展預算業已編竣,所列13,607千 + 元如數減列。" +2021,5361400500,74035000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,21.5.3.1, +2021,5361409000,0,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般建築及設備,文化支出,21.5.4.1, +2021,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,21.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5361500100,119226000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,21.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費89,455千元,��上年度核實減 + 列人事費243千元。 +2.基本行政工作維持費29,771千元,與上年 + 度同。" +2021,5361500200,154639000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,21.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推廣工藝研究發展經費59,669千元,較上 + 年度減列辦理國際工藝展覽及兩岸交流活 + 動等經費24,729千元。 +2.工藝培力地方創生計畫經費65,335千元, + 較上年度減列辦理工藝園區遊憩空間改善 + 及工藝行銷整合等經費9,381千元。 +3.工藝材質自造計畫經費12,300千元,較上 + 年度增列辦理工藝材質跨域實驗等經費2, + 300千元。 +4.新增博物館智慧升級經費17,335千元。" +2021,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,21.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,5361600100,163918000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,21.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費64,282千元,較上年度增列職 + 員4人之人事費3,944千元。 +2.基本行政工作維持費99,636千元,與上年 + 度同。" +2021,5361600200,119401000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,21.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.博物館業務之推展經費67,337千元,較上 + 年度減列辦理特展、藏品修復、展示館設 + 施檢修等經費44,227千元。 +2.歷史與文化資產維護發展第四期計畫-臺 + 灣博物館系統升級優化計畫總經費160,00 + 0千元,分4年辦理,109年度已編列47,71 + 9千元,本年度續編第2年經費29,005千元 + ,較上年度減列18,714千元。 +3.新增博物館智慧升級經費23,059千元。 +4.上年度古物新知-臺博館自然史藏品科技 + 檢測研究計畫預算業已編竣,所列5,300 + 千元如數減列。" +2021,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,21.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,5361700100,104961000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,21.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費72,581千元,較上年度核實減 + 列人事費153千元。 +2.基本行政工作維持費32,380千元,較上年 + 度減列辦理館舍維運等經費3,598千元。" +2021,5361702000,183379000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,21.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.展示推廣教育活動業務經費18,019千元, + 較上年度增列辦理展場設施維護及特展製 + 作等經費4,372千元。 +2.南科館─基本行政工作維持經費60,498千 + 元,較上年度減列辦理出土遺物搬遷及整 + 飭等經費9,020千元。 +3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 + 費7,736千元,較上年度減列辦理南島文 + 化國際論壇等經費4,711千元。 +4.卑南遺址公園─基本行政工作維持經費12 + ,992千元,較上年度減列辦理卑南考古遺 + 址自然及文化地景研究推廣等經費1,443 + 千元。 +5.工務機電管理業務經費13,240千元,較上 + 年度減列辦理空調系統維修等經費1,616 + 千元。 +6.公共服務活動之規劃及推動業務經費5,77 + 4千元,較上年度減列辦理志工訓練等經 + 費641千元。 +7.世界南島文化在臺灣研發計畫經費23,982 + 千元,較上年度減列建置國際資料共享平 + 臺所需設備等經費4,634千元。 +8.新增博物館智慧升級經費41,138千元。" +2021,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,21.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,5361800100,70724000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,一般行政,文化支出,21.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費35,502千元,較上年度核實減 + 列人事費513千元。 +2.基本行政工作維持費35,222千元,與上年 + 度同。" +2021,5361802000,399070000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,博物館業務之推展,文化支出,21.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人權史料文物蒐集典藏及出版計畫經費16 + ,449千元,較上年度減列辦理人權史料調 + 查研究等經費10,674千元。 +2.人權教育展示及推廣計畫經費40,202千元 + ,較上年度減列辦理人權主題活動等經費 + 6,378千元。 +3.維護管理歷史遺址及公共服務優化計畫經 + 費44,755千元,較上年度減列辦理人權主 + 題創作及成果發表等經費6,095千元。 +4.歷史與文化資產維護發展第四期計畫-文 + 化資產場域系統治理計畫總經費2,293,80 + 0千元,中央負擔1,901,300千元,分4年 + 辦理,109年度已編列411,039千元,本年 + 度續編第2年經費463,582千元,本科目編 + 列20,000千元,較上年度增列2,411千元 + 。 +5.國家人權博物館中程計畫總經費2,201,90 + 0千元,分10年辦理,105至109年度已編 + 列939,537千元,本年度續編第6年經費27 + 7,664千元,較上年度減列126,543千元。" +2021,5361809000,0,交通及運輸設備,文化部主管,國家人權博物館,一般建築及設備,文化支出,21.9.3.1, +2021,5361809800,500000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,第一預備金,文化支出,21.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,5265010100,479263000,無細項,科技部主管,科技部,一般行政,科學支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費384,933千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費12,690千元。 +2.基本行政工作維持費16,171千元,較上年 + 度增列辦理廉政宣導等經費136千元。 +3.資訊管理經費78,159千元,較上年度增列 + 購置資訊軟硬體設備等經費9,879千元。" +2021,5265012100,223250000,無細項,科技部主管,科技部,國家災害防救科技中心發展計畫,科學支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.智慧化颱風洪水技術研究計畫經費56,250 + 千元,較上年度減列強化氣象災害數據智 + 能化預警計畫等經費3,250千元。 +2.災害應用技術之推動與決策支援計畫經費 + 85,000千元,較上年度增列感測物聯網數 + 據分析應用等經費1,500千元。 +3.防災科技之落實與服務平台計畫經費82,0 + 00千元,較上年度減列災防資訊綜整與資 + 訊安全提升等經費600千元。" +2021,5265013100,5441038000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,22.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.半導體技術開發與人才培育服務計畫經費 + 897,869千元,較上年度減列跨領域人才 + 培育與單晶片系統技術整合等經費97,654 + 千元,增列晶片設計實作與服務等經費15 + ,758千元,計淨減81,896千元。 +2.儀器科技發展計畫經費286,120千元,較 + 上年度減列關鍵性儀器設備系統研發等經 + 費39,099千元。 +3.高速計算與網路應用研究計畫經費614,92 + 5千元,較上年度減列跨虛實科技人文計 + 算平台等經費136,239千元,增列科技應 + 用與服務等經費208,078千元,計淨增71, + 839千元。 +4.地震工程之運作及發展計畫經費273,735 + 千元,較上年度減列地震工程服務平台等 + 經費16,282千元。 +5.建構全國實驗動物資源服務中心計畫經費 + 301,043千元,較上年度減列動物設施維 + 運管理平台等經費11,875千元,增列強化 + 醫材產業價值鏈臨床前委託試驗機構(CRO + )服務能量經費9,031千元,計淨減2,844 + 千元。 +6.太空科技發展與服務計畫經費2,387,089 + 千元,較上年度增列下世代太空科技發展 + 延續推動計畫及Beyond5G低軌衛星-通訊 + 衛星發展計畫等經費587,494千元。其中 + 第三期國家太空科技發展長程計畫(2019- + 2028),總經費25,100,000千元,分10年 + 辦理,108至109年度已編列3,788,431千 + 元,本年度續編第3年經費2,185,489千元 + ,較上年度增列385,894千元。 +7.科技政策研究與資訊服務計畫經費265,55 + 3千元,較上年度減列創新創業激勵等經 + 費18,694千元,增列科技政策形成與落實 + 機制等經費4,075千元,計淨減14,619千 + 元。 +8.海洋科技發展計畫經費319,219千元,較 + 上年度減列海洋研究船營運及設備維運等 + 經費43,754千元,增列海洋探測設備研發 + 及營運等經費43,352千元,計淨減402千 + 元。 +9.院務推動與管理計畫經費95,485千元,較 + 上年度減列行政維運與財務管理經費6,06 + 5千元,增列企劃推廣與國際鏈結經費1,0 + 40千元,計淨減5,025千元。 +10.上年度綠能科技發展計畫預算業已編竣 + ,所列55,276千元如數減列。" +2021,5265013200,1730574000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.業務推動與設施管理計畫經費1,422,206 + 千元,較上年度減列台灣光源(TLS)運轉 + 維護等經費16,368千元,增列行政與基礎 + 設施運轉維護等經費12,733千元,計淨減 + 3,635千元。 +2.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費30 + 8,368千元,較上年度增列柔X光吸收光譜 + 光束線建置等經費114,368千元。 +3.上年度台灣光子源綠能生醫旗艦計畫預算 + 業已編竣,所列240,159千元如數減列。" +2021,5265018100,31070807000,國家科學技術發展基金,科技部主管,科技部,非營業特種基金,科學支出,22.1.5.1, +2021,5265019800,1510000,無細項,科技部主管,科技部,第一預備金,科學支出,22.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2021,5165101200,416396000,無細項,科技部主管,新竹科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.2.1,"本年度預算數416,396千元,係輔助國立新 +竹科學園區實驗高級中等學校教學及訓輔經 +費,較上年度減列行政維運等經費20,786千 +元。" +2021,5165108100,8370000,科學園區管理局作業基金,科技部主管,新竹科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.2.2.1, +2021,5265100100,251650000,無細項,科技部主管,新竹科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費229,880千元,較上年度核實 + 增列人事費6,650千元。 +2.基本行政工作維持費21,770千元,較上年 + 度減列辦理行政諮詢服務等經費2,707千 + 元。" +2021,5265101000,78397000,綜合企劃,科技部主管,新竹科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.2.4.1, +2021,5265101600,0,無細項,科技部主管,新竹科學園區管理局,新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫,科學支出,22.2.5,"上年度新竹生物醫學園區第二生技大樓工程 +計畫預算業已編竣,所列751,100千元如數 +減列。" +2021,5265109000,70000,交通及運輸設備,科技部主管,新竹科學園區管理局,一般建築及設備,科學支出,22.2.6.1, +2021,5265109800,1000000,無細項,科技部主管,新竹科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.2.7,仍照上年度預算數編列。 +2021,5165200200,143573000,無細項,科技部主管,中部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.3.1,"本年度預算數143,573千元,係輔助國立中 +科實驗高級中學教學及訓輔經費,較上年度 +減列行政維運等經費1,717千元。" +2021,5165208100,0,科學園區管理局作業基金,科技部主管,中部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.3.2.1, +2021,5265200100,209846000,無細項,科技部主管,中部科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費175,038千元,較上年度核實 + 增列人事費6,082千元。 +2.基本行政工作維持費34,808千元,較上年 + 度減列辦理辦公大樓設施修繕等經費4,80 + 4千元。" +2021,5265201000,1116000,企劃行政,科技部主管,中部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.3.4.1, +2021,5265209800,1000000,無細項,科技部主管,中部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2021,5165300200,286623000,無細項,科技部主管,南部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.4.1,"本年度預算數286,623千元,係輔助國立南 +科國際實驗高級中學教學及訓輔經費,較上 +年度減列行政維運等經費38,089千元。" +2021,5165308100,5968000,科學園區管理局作業基金,科技部主管,南部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.4.2.1, +2021,5265300100,212308000,無細項,科技部主管,南部科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費166,047千元,較上年度增列 + 員額7人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費11,179千元。 +2.基本行政工作維持費46,261千元,較上年 + 度減列汰換LED燈具等經費2,899千元。" +2021,5265301000,34145000,綜合企劃,科技部主管,南部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.4.4.1, +2021,5265309000,1590000,交通及運輸設備,科技部主管,南部科學園區管理局,一般建築及設備,科學支出,22.4.5.1, +2021,5265309800,1000000,無細項,科技部主管,南部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2021,4066010100,201607000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費155,362千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,433千元。 +2.基本行政工作維持費46,245千元,較上年 + 度減列物品及雜項設備費等700千元,增 + 列資訊服務費等988千元,計淨增288千元 + 。" +2021,4066010200,41763000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,23.1.2,"本年度預算數41,763千元,係辦理金融監理 +業務所需經費,較上年度減列強化金融資安 +聯防體系計畫等經費39,706千元,增列強化 +金融機構資安韌性計畫等經費24,849千元, +計淨減14,857千元。" +2021,4066019800,320000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,23.1.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,4066100100,345804000,無���項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費280,711千元,較上年度增列 + 職員5人之人事費等4,410千元。 +2.基本行政工作維持費65,093千元,較上年 + 度減列房屋建築養護費及資訊服務費等1, + 109千元,增列大樓管理費及辦公室租金 + 等經費4,847千元,計淨增3,738千元。" +2021,4066100300,6776000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,23.2.2,"本年度預算數6,776千元,係辦理銀行監理 +業務所需經費,較上年度減列國外旅費及通 +訊費等1,210千元,增列出國教育訓練及委 +託研究計畫等經費969千元,計淨減241千元 +。" +2021,4066109800,170000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,23.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,4066200100,342748000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費311,452千元,較上年度增列 + 職員6人之人事費等7,863千元。 +2.基本行政工作維持費31,296千元,較上年 + 度增列證券期貨大樓廁所修繕及資訊硬體 + 設備購置等經費9,865千元。" +2021,4066200400,8857000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,23.3.2,"本年度預算數8,857千元,係辦理證券期貨 +市場監理業務所需經費,較上年度減列大陸 +地區旅費及國外旅費等260千元,增列物品3 +2千元,計淨減228千元。" +2021,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,23.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,4066300100,155646000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,23.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費137,848千元,較上年度增列 + 職員12人之人事費等10,461千元。 +2.基本行政工作維持費17,798千元,較上年 + 度減列水電費、一般事務費及資訊軟硬體 + 設備購置等經費813千元,增列房屋建築 + 養護費及資訊服務費等1,696千元,計淨 + 增883千元。" +2021,4066300500,6328000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,23.4.2,"本年度預算數6,328千元,係辦理保險監理 +業務所需經費,較上年度減列大陸地區旅費 +10千元,增列物品、一般事務費及國外旅費 +等942千元,計淨增932千元。" +2021,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,23.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2021,4066400100,434729000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,23.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費393,322千元,較上年度增列 + 職員9人之人事費等8,473千元。 +2.基本行政工作維持費41,407千元,較上年 + 度減列資訊服務費及一般事務費等1,321 + 千元,增列資訊軟硬體設備購置等經費30 + 7千元,計淨減1,014千元。" +2021,4066400600,21537000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,23.5.2,"本年度預算數21,537千元,係辦理金融機構 +檢查業務所需經費,較上年度減列大陸地區 +旅費及國外旅費等1,854千元,增列國內旅 +費及教育訓練費等1,123千元,計淨減731千 +元。" +2021,4066409800,1000000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,23.5.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2021,3767010100,247994000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費207,021千元,較上年度增列 + 員額8人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費8,205千元。 +2.基本行政工作維持費40,973千元,較上年 + 度減列購置辦公事務用品等經費5,335千 + 元。" +2021,3767010200,236396000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,海洋業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃管理10,273千元,較上年度減列 + 辦理海洋情勢研析等經費3,364千元。 +2.海洋資源作業90,800千元,較上年度減列 + 建置海洋事務補助計畫管理資訊系統等經 + 費1,714千元。 +3.海域安全作業21,038千元,較上年度減列 + 辦理海域安全演練及學術研討會等經費10 + ,625千元。 +4.科技文教作業82,806千元,較上年度減列 + 洋流能關鍵技術開發與推動計畫等經費15 + ,784千元。 +5.國際發展作業13,105千元,較上年度增列 + 辦理國際海洋資訊月刊等經費3,779千元 + 。 +6.其他設備8,878千元,較上年度減列辦公 + 廳舍裝修等經費1,564千元。 +7.新增海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋 + 研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案 + 計畫總經費789,500千元,分6年辦理,本 + 年度編列第1年經費9,496千元。" +2021,3767019000,0,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海洋委員會,一般建築及設備,民政支出,24.1.3.1, +2021,3767019800,3500000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,第一預備金,民政支出,24.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,3767100100,12566128000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費12,545,324千元,較上年度增 + 列商港出境旅客行李查驗人力及依籌建海 + 巡艦艇發展計畫進用人員等人事費284,69 + 9千元。 +2.基本行政工作維持費20,804千元,較上年 + 度減列海巡人員醫療照護等經費4,223千 + 元。" +2021,3767100200,348719000,海巡規劃及管理,海洋委員會主管,海巡署及所屬,海巡業務,民政支出,24.2.2.1, +2021,3767109000,29535000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, +2021,3767109800,25000000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,第一預備金,民政支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2021,7167200100,161044000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,一般行政,環境保護支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費139,742千元,較上年度增列 + 職員8人與約聘僱人員40人之人事費及員 + 工薪俸晉級差額等經費36,117千元。 +2.基本行政工作維持費21,302千元,較上年 + 度增列辦理公文系統升級擴充、差勤及刷 + 卡設備系統開發等經費5,625千元。" +2021,7167200200,511781000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,海洋保育業務,環境保護支出,24.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃作業18,404千元,較上年度減列 + 辦理海洋保育教育推廣及文宣製作等經費 + 616千元。 +2.海洋生物保育作業39,979千元,較上年度 + 減列辦理海洋野生動物調查及保育評估等 + 經費1,894千元。 +3.海洋環境管理作業17,151千元,較上年度 + 減列補助地方政府及國內團體辦理海洋污 + 染監測及海漂(底)垃圾清理等經費72,295 + 千元。 +4.新增向海致敬-海岸清潔維護計畫總經費 + 660,988千元,分4年辦理,本年度編列15 + 8,372千元。 +5.新增海洋污染監測與應處計畫總經費1,06 + 8,544千元,分4年辦理,本年度編列第1 + 年經費30,000千元。 +6.新增向海致敬-臺灣海域生態環境守護計 + 畫總經費1,026,700千元,分4年辦理,本 + 年度編列第1年經費247,875千元。" +2021,7167209000,70000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海洋保育署,一般建築及設備,環境保護支出,24.3.3.1, +2021,7167209800,1000000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,第一預備金,環境保護支出,24.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2021,3767300100,124319000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,一般行政,民政支出,24.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費105,738千元,較上年度核實 + 減列人事費8,197千元。 +2.基本行政工作維持費18,581千元,較上年 + 度減列資訊系統及公文系統維護費等3,63 + 2千元。" +2021,3767300200,103194000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,海洋研究業務,民政支出,24.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃及人力培訓作業9,658千元,較 + 上年度減列煉鋼轉爐石資源化再利用於海 + 洋牧場之規範評估等經費7,436千元。 +2.海洋政策及文化研究作業14,540千元,較 + 上年度減列辦理出版品編印及海洋政策研 + 究與制度分區座談會等經費3,154千元。 +3.海洋科學及資訊研究作業28,626千元,較 + 上年度減列印製各類專題研究報告及成果 + 報告等經費912千元。 +4.海洋生態及保育研究作業22,240千元,較 + 上年度增列辦理海洋生物普查等經費801 + 千元。 +5.海洋產業及工程研究作業28,130千元,較 + 上年度減列國家船模試驗中心可行性評估 + 等經費724千元。" +2021,3767309800,1605000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,第一預備金,民政支出,24.4.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2021,5169010500,1025034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,25.1.1,"本年度預算數1,025,034千元,係各榮民總 +醫院及其分院臨床教學研究經費,與上年度 +同。" +2021,5169010700,12944000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役���兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.退除役官兵就學輔導措施1,342千元,較 + 上年度減列入學招生委員會議出席費等15 + 3千元。 +2.退除役官兵職業技術訓練11,602千元,較 + 上年度減列一般事務費及房屋建築養護費 + 等580千元。" +2021,6169010400,9277231000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,25.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.榮民健康保險經費4,876,661千元,較上 + 年度減列159,923千元。 +2.榮眷健康保險經費1,482,795千元,較上 + 年度增列2,549千元。 +3.榮民健保醫療部分負擔經費2,917,775千 + 元,較上年度增列69,301千元。" +2021,6269010900,602354000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,25.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費41,181千元,較上年 + 度減列一般事務費等1,794千元。 +2.清寒榮民子女就學補助經費14,743千元, + 較上年度減列325千元。 +3.志工服務照顧榮民作業經費139,425千元 + ,較上年度減列一般事務費202千元。 +4.榮民榮眷遺眷急難救助及慰問經費303,07 + 6千元,較上年度減列一般事務費12千元 + 。 +5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費80,8 + 22千元,較上年度減列9,863千元。 +6.榮民及榮眷生活輔導宣慰及座談3,617千 + 元,較上年度減列辦理座談等經費402千 + 元。 +7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業1, + 751千元,較上年度減列大陸地區旅費等8 + 3千元。 +8.海內外退伍軍人聯繫作業9,244千元,較 + 上年度減列一般事務費等2,527千元。 +9.國軍單身退員宿舍服務與管理8,495千元 + ,較上年度減列一般事務費等55千元。" +2021,6369010100,3029409000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,25.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,836,528千元,較上年度減 + 列轉任安置及醫療基金之退休人員優惠存 + 款利息差額補助等經費99,259千元。 +2.基本行政工作維持費87,467千元,較上年 + 度增列機械設備費等7,895千元。 +3.幹部在職及役男替代役訓練經費3,237千 + 元,較上年度增列退除役特考錄取人員基 + 礎訓練經費705千元。 +4.辦理統計與資訊管理作業經費70,951千元 + ,較上年度減列資訊軟硬體設備費等2,68 + 0千元。 +5.辦理榮民工程公司清理計畫31,226千元, + 較上年度增列補助國軍退除役官兵安置基 + 金代榮民工程公司舉借利息2,398千元。" +2021,6369010300,2695015000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,25.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對榮民及特定醫療體系之補助1,831,052 + 千元,較上年度增列補助高雄榮民總醫院 + 屏東大武分院開辦費等226,017千元。 +2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務379,92 + 2千元,較上年度增列補助榮民所需各項 + 醫療輔具、助聽器等經費38,030千元。 +3.各級榮民醫院營運督導管理3,946千元, + 較上年度減列一般事務費等619千元。 +4.社區醫療服務152,389千元,與上年度同 + 。 +5.醫事人力培訓與專業教育訓練46,964千元 + ,較上年度增列配合衛生福利部辦理重點 + 科別培育公費醫師制度計畫及國防醫學院 + 代訓公費生等經費2,903千元。 +6.高齡醫學發展與照護150,667千元,與上 + 年度同。 +7.安寧緩和醫療照護與推廣69,179千元,與 + 上年度同。 +8.偏鄉公費醫師留任獎勵計畫總經費952,01 + 0千元,分5年辦理,108至109年度已編列 + 138,376千元,本年度續編第3年經費130, + 084千元,新增本科目編列60,896千元。" +2021,6369010600,4553000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區永續經營,福利服務支出,25.1.7,"本年度預算數4,553千元,係林區經營管理 +經費,與上年度同。" +2021,6369010800,7478814000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,25.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費1,378,115千元,較 + 上年度增列照顧服務員及護理人員所需經 + 費等89,397千元。 +2.就養榮民給與等經費6,072,276千元,較 + 上年度減列384,025千元。 +3.就養榮民養護材料12,776千元,與上年度 + 同。 +4.就養榮民文康活動及住院年節慰問7,943 + 千元,與上年度同。 +5.廢水廢棄物及環境保護作業7,704千元, + 與上年度同。" +2021,6369018100,2217272000,醫療作業基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,非營業特種基金,福利服務支出,25.1.9.1, +2021,6369019000,649303000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,25.1.10.1, +2021,6369019800,19000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,25.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2021,7669019600,100234469000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,25.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.官兵一次退除役給付6,390,096千元,較 + 上年度減列一次退伍金等528,725千元。 +2.大陸已退來台軍官給付半俸3,175千元, + 較上年度減列1,058千元。 +3.退休及贍養官兵薪給74,815,984千元,較 + 上年度減列退休俸560,028千元。 +4.退休及贍養官兵主副食實物代金29,931千 + 元,較上年度減列1,049千元。 +5.退休及贍養官兵眷屬各項補助18,978,552 + 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 + 助等經費1,675,397千元。 +6.軍職人員退伍金其他現金給與補償金16,7 + 31千元,較上年度減列10,254千元。" +2021,7769019700,6023000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,25.1.13,"本年度預算數6,023千元,較上年度減列一 +般事務費121千元。" +2021,5171185100,52228876000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,26.1.1,"本年度預算數52,228,876千元,較上年度增 +列4,203,113千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 + 本辦公費、私立學校教職員公教人員保 + 險保費及外籍英語教師等經費16,640,470 + 千元。 +2.補助各直轄市及縣市學校午餐及採用三章 + 一Q食材、中途學校、國中雜費減免、學 + 校水電費與老舊校舍整建及相關設施經費 + 20,700,000千元。 +3.補助各直轄市及縣市退休教職人員年金改 + 革節省退撫給付挹注公務人員退休撫卹基 + 金經費8,512,256千元。 +4.補助各直轄市及縣市應繳納之退休教育人 + 員優惠存款差額利息經費5,376,150千元 + 。 +5.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費1, + 000,000千元。" +2021,5871186000,11000000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,26.1.2,"本年度預算數11,000,000千元,係補助各直 +轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 +計畫等經費,與上年度同。" +2021,5971186100,24700000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,26.1.3,"本年度預算數24,700,000千元,與上年度同 +,其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施及 + 疏濬清淤等經費18,700,000千元。 +2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 + 項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 + 6,000,000千元。" +2021,6171186600,1555294000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,26.1.4,"本年度預算數1,555,294千元,係補助各直 +轄市與縣市依法應負擔之農民健康保險及國 +民年金保險等經費,較上年度增列702,047 +千元。" +2021,6271186700,6953946000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,26.1.5,"本年度預算數6,953,946千元,係補助各直 +轄市及縣市低收入戶生活補助等經費,較上 +年度增列66,495千元。" +2021,6371186800,34442291000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,26.1.6,"本年度預算數34,442,291千元,係補助各直 +轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 +老人、婦女福利服務、身心障礙者生活補助 +與中低收入老人生活津貼及老年農民福利津 +貼等經費,較上年度增列503,314千元。" +2021,8671188400,22652473000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,26.1.7,"本年度預算數22,652,473千元,較上年度增 +列5,143,816千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 + 員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 + 、對公立醫療院所補助等經費16,952,810 + 千元。 +2.補助各直轄市及縣市退休公務人員年金改 + 革節省退撫給付挹注公務人員退休撫卹基 + 金經費3,893,217千元。 +3.補助各直轄市及縣市應繳納之退休公務、 + 警察、消防人員優惠存款差額利息經費1, + 306,446千元。 +4.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 + 費500,000千元。" +2021,8671189200,0,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市繳款專案補助,專案補助支出,26.1.8,"上年度為鼓勵直轄市與縣市繳納積欠以前年 +度全民健康保險保費、勞工保險保費及退休 +人員優惠存款差額利息等補助經費業已編竣 +,所列35,147千元如數減列。" +2021,8771188500,35800000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,26.1.9,"本年度預算數35,800,000千元,係對直轄市 +及縣市平衡預算補助經費,以增裕其財政收 +入,較上年度增列2,535,147千元。"