diff --git "a/法定預算/tw2022ap.csv" "b/法定預算/tw2022ap.csv" new file mode 100644--- /dev/null +++ "b/法定預算/tw2022ap.csv" @@ -0,0 +1,9331 @@ +year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note +2022,3102010100,909087000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費632,470千元,較上年度核實 + 增列人事費2,309千元。 +2.基本行政工作維持費200,817千元,較上 + 年度增列臺北賓館附屬舊建築物整修及發 + 電機設備汰換等經費10,095千元。其中南 + 北苑外牆立面及木窗檢修計畫總經費47,3 + 10千元,分2年辦理,110年度已編列23,0 + 80千元,本年度續編最後1年經費24,230 + 千元,較上年度增列1,150千元。 +3.資訊行政工作維持費70,353千元,較上年 + 度增列日誌系統容量擴充等經費199千元 + 。 +4.警衛行政工作維持費5,447千元,較上年 + 度增列軍職人員服裝等經費150千元。" +2022,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首訪視 +、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及其他相 +關經費,與上年度同。" +2022,3102010300,15662000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.慶典布置經費7,080千元,與上年度同。 +2.慶典接待經費8,582千元,較上年度減列 + 重要活動攝影等經費98千元。" +2022,3102010400,5142000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, +2022,3102010500,6699000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數6,699千元,係辦理新聞聯繫 +與發布所需經費,較上年度減列辦理新聞活 +動等經費100千元。" +2022,3102010600,8683000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數8,683千元,係第13任卸任總 +統禮遇經費,與上年度同。" +2022,3102010800,4305000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.印信鑄造及公報編印經費1,084千元,較 + 上年度減列各機關印信製(換)發等經費95 + 6千元。 +2.勳章製作及敬老事宜經費3,221千元,較 + 上年度增列勳章製作及致贈敬老狀等經費 + 900千元。" +2022,3102019000,10020000,交通及運輸設備,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, +2022,3102019800,3372000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2022,3102100100,185033000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費151,673千元,較上年度核實 + 減列人事費110千元。 +2.基本行政工作維持費33,360千元,較上年 + 度減列進階威脅防護偵測資安設備等經費 + 1,953千元。" +2022,3102102000,18454000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數18,454千元,係國家安全諮詢 +研究業務經費,較上年度減列非傳統安全及 +外交議題研究等經費1,989千元。" +2022,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,5302300100,170552000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費147,308千元,較上年度核實 + 增列人事費621千元。 +2.基本行政工作維持費17,770千元,較上年 + 度減列辦理辦公廳舍整修工程及古蹟大樓 + 結構安全詳評等經費5,262千元。 +3.資訊業務經費5,474千元,較上年度增列 + 辦理資訊系統改版等經費2,296千元。" +2022,5302301000,28464000,無細項,總統府主管,國史館,檔案文物管理與編纂,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文物管理應用經費8,050千元,較上年度 + 減列庫房自動滅火系統等經費433千元。 +2.檔案管理應用經費5,988千元,較上年度 + 減列檔案史料裱褙修護等經費253千元。 +3.史料編纂經費14,426千元,較上年度增列 + 建置總統資料庫系統等經費6,260千元。" +2022,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,5302313000,73124000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,073千元,較上年度核實增 + 列人事費595千元。 +2.基本行政工作維持費18,051千元,較上年 + 度增列園區委外清潔、文物及史蹟大樓電 + 梯升降機組設備更新工程等經費3,482千 + 元。" +2022,5302314000,23155000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文��業務,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.民俗文物管理應用經費5,955千元,較上 + 年度增列辦理各項特展活動海報圖文設計 + 、文宣及展場設計製作等經費762千元。 +2.文獻管理應用經費12,451千元,較上年度 + 減列購置文物大樓檔案庫房消防設備、原 + 住民族展覽展場設計施作等經費4,779千 + 元。 +3.文獻研究編纂經費4,749千元,較上年度 + 增列第12屆臺灣總督府檔案學術研討會、 + 口述歷史訪談等經費884千元。" +2022,5302319000,799000,交通及運輸設備,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般建築及設備,文化支出,1.4.3.1, +2022,5202400100,261946000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費212,743千元,較上年度增列 + 副院長由兼任改為專任之本薪及專業加給 + 、退撫基金提撥等經費2,155千元。 +2.基本行政工作維持費38,393千元,較上年 + 度減列清潔印刷及設施養護等經費2,707 + 千元。 +3.幼兒園運作維持經費10,810千元,與上年 + 度同。" +2022,5202401000,2565327000,人力資源,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, +2022,5202402000,1493275000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, +2022,5202404000,882047000,無細項,總統府主管,中央研究院,南部院區,科學支出,1.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.南部院區綜合規劃計畫總經費5,545,417 + 千元,分年辦理,105至110年度已編列4, + 584,061千元,111年度續編經費724,200 + 千元,較上年度增列38,564千元。 +2.南部院區維運經費85,855千元,較上年度 + 增列資訊硬體設備購置及房屋建築裝修工 + 程等經費30,317千元。 +3.農業生技經費67,416千元,較上年度減列 + 儀器設備等經費14,660千元。 +4.量子科技/循環永續經費4,576千元,較上 + 年度增列約聘僱助理人員薪資等經費66千 + 元。" +2022,5202405000,1288395000,科學研究基金,總統府主管,中央研究院,非營業特種基金,科學支出,1.5.5.1, +2022,5202409000,5260000,交通及運輸設備,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.6.1, +2022,5202409800,7375000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.7,仍照上年度預算數編列。 +2022,3203010100,956586000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費880,794千元,較上年度增列 + 員工不休假加班費等12,433千元。 +2.基本行政工作維持費73,712千元,較上年 + 度減列印刷及雜支等經費80千元。 +3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。 +4.檔案管理典藏掃描及維護經費397千元, + 與上年度同。 +5.資料蒐集及陳列經費1,533千元,與上年 + 度同。" +2022,3203010700,11700000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費313千元,較上年度減列院 + 會議事雜支等經費25千元。 +2.施政報告編印經費659千元,較上年度減 + 列印製施政報告等經費25千元。 +3.政策及法案之研審經費911千元,較上年 + 度減列辦理各項會議等經費17千元。 +4.派員出國計畫經費629千元,較上年度減 + 列派員出國考察經費152千元。 +5.公共事務推展經費5,872千元,較上年度 + 減列辦理座談會等經費300千元。 +6.法規審查研議及訴願審議督導3,316千元 + ,較上年度減列辦理各項會議等經費9千 + 元。" +2022,3203011100,6150000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,150千元,係院長行使職權 +之相關必要支出,與上年度同。" +2022,3203011500,37332000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技發展企劃及行政工作維持費33,659千 + 元,較上年度減列辦公大樓管理費等661 + 千元。 +2.政府科技概算審議經費1,991千元,較上 + 年度減列辦理計畫審議作業等經費1,000 + 千元。 +3.科技會報及重要科技策略會議經費1,682 + 千元,較上年度減列辦理國際會議等經費 + 300千元。" +2022,3203011600,32395000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.南部聯合服務業務經費8,645千元,較上 + 年度減列辦理政策說明會等經費302千元 + 。 +2.中部聯合服務業務經費6,352千元,較上 + 年度減列辦理政策說明會等經費221千元 + 。 +3.東部聯合服務業務��費5,227千元,較上 + 年度減列辦理政策說明會等經費110千元 + 。 +4.雲嘉南區聯合服務業務經費6,091千元, + 較上年度減列辦理政策說明會等經費195 + 千元。 +5.金馬聯合服務業務經費6,080千元,較上 + 年度減列建置福建省政府數位省史館等經 + 費2,826千元,增列館舍維運等經費1,819 + 千元,計淨減1,007千元。" +2022,3203011800,7547000,無細項,行政院主管,行政院,國土及資通安全業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土安全規劃經費4,323千元,較上年度 + 減列辦理各項會議等經費186千元。 +2.資通安全業務經費3,224千元,較上年度 + 減列辦理各項會議等經費86千元。" +2022,3203011900,9926000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.災害防救行政工作維持費1,760千元,較 + 上年度減列辦理各項會議等經費196千元 + 。 +2.全國災害防救業務推展經費8,166千元, + 較上年度增列辦理精進災害防救效能計畫 + 等經費1,909千元。" +2022,3203012000,19303000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.性別平等綜合企劃業務經費2,301千元, + 與上年度同。 +2.推展性別平等權益促進工作經費1,317千 + 元,較上年度減列辦理性別平等指數建立 + 及驗證研究等經費50千元。 +3.推展性別平等權利保障工作經費8,018千 + 元,較上年度增列辦理消除對婦女一切形 + 式歧視公約等經費5,665千元。 +4.性別平等推廣及發展工作經費7,667千元 + ,較上年度減列辦理APEC性別議題計畫等 + 經費340千元。" +2022,3203012200,12265000,無細項,行政院主管,行政院,消保及食安業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.消費者保護綜合企劃業務經費3,708千元 + ,較上年度減列辦理消費者保護系列活動 + 等經費301千元。 +2.消費者保護督導業務經費2,605千元,較 + 上年度減列辦理業務督導考核等經費158 + 千元。 +3.消費者保護法制業務經費892千元,上年 + 度減列印製消費者保護相關書籍等經費10 + 千元。 +4.消費者保護官業務經費3,160千元,較上 + 年度減列辦理全國消費者保護官聯繫會報 + 等經費89千元。 +5.食品安全業務經費1,900千元,較上年度 + 減列購置文具紙張等經費490千元。" +2022,3203012300,50404000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊系統維運及更新經費41,884千元,較 + 上年度減列汰換資訊相關設備等經費100 + 千元。 +2.數位轉型提升計畫總經費71,100千元,分 + 5年辦理,110年度已編列11,100千元,本 + 年度續編第2年經費8,520千元,較上年度 + 減列2,580千元。" +2022,3203012400,39188000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新聞聯繫與發布經費3,418千元,較上年 + 度減列場地維護經費42千元。 +2.法令政策溝通經費12,041千元,較上年度 + 減列辦理重大事件及災害防救等宣導經費 + 3,235千元。 +3.輿情蒐報與研析經費7,595千元,與上年 + 度同。 +4.廣播與地方新聞聯繫經費4,184千元,較 + 上年度減列運用地方廣播宣導政府重大施 + 政議題等經費1,781千元。 +5.新聞影音圖像資料之攝製經費6,791千元 + ,較上年度增列汰換資訊相關設備等經費 + 177千元。 +6.中英文國情施政資料編譯經費5,159千元 + ,較上年度減列編製國情與重大政策說明 + 資料等經費400千元。" +2022,3203012700,39668000,無細項,行政院主管,行政院,數位發展部籌備工作,行政支出,2.1.12,新增數位發展部籌備工作經費如列數。 +2022,3203019000,7133000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.13.1, +2022,3203019800,3800000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.14,仍照上年度預算數編列。 +2022,3203100100,856521000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費822,134千元,較上年度增列 + 員額4人之人事費等5,475千元。 +2.基本行政工作維持費32,353千元,較上年 + 度增列文書檔案處理等經費2,257千元。 +3.政府內部控制監督機制規劃及督導經費2, + 034千元,與上年度同。" +2022,3203101000,3757000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央總預算之核編與執行經費3,068千元 + ,較上年度減列國外旅費4千元。 +2.地方政府主計業務之督導與查核經費689 + 千元,與上年度同。" +2022,3203101100,2661000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數2,661千元,係辦理特種基金 +預算核編及執行經費,較上年度減列教育訓 +練費等673千元,增列委託辦理各國政府投 +資或補助國立大學預算編列情形之研究等經 +費1,162千元,計淨增489千元。" +2022,3203101200,3597000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數3,597千元,係辦理會計事務 +處理及決算核編經費,較上年度減列國外旅 +費14千元。" +2022,3203101300,27032000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理統計行政與統計標準經費1,488千元 + ,較上年度增列新版總體統計資料庫維護 + 等經費1,056千元。 +2.辦理綜合統計經費12,787千元,較上年度 + 減列服務業調查訪查等經費2,152千元, + 增列委託辦理110年基期營造工程物價指 + 數權數結構調查等經費1,471千元,計淨 + 減681千元。 +3.辦理家庭收支統計經費12,043千元,較上 + 年度減列贈送受查戶調查紀念品等經費50 + 千元。 +4.辦理綠色國民所得統計經費714千元,較 + 上年度減列購買辦公所需物品等經費100 + 千元。" +2022,3203101400,472378000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理農林漁牧業普查經費1,482千元,較 + 上年度減列辦理109年農林漁牧業普查業 + 務各項調查等經費228,739千元。 +2.辦理工業及服務業普查經費382,620千元 + ,較上年度增列辦理110年工業及服務業 + 普查各項調查等經費354,654千元。 +3.辦理人口及住宅普查經費5,530千元,較 + 上年度減列辦理109年人口及住宅普查資 + 料處理等經費20,865千元。 +4.普查資訊供應管理及發展經費15,432千元 + ,較上年度減列資訊服務費300千元。 +5.國富統計經費703千元,與上年度同。 +6.人力資源及專案調查經費37,842千元,較 + 上年度增列辦理人力資源及專案調查訪查 + 等經費2,700千元。 +7.受僱員工薪資調查及生產力統計經費11,5 + 78千元,較上年度減列教育訓練費6千元 + 。 +8.各機關統計調查及調查網管理經費17,191 + 千元,較上年度減列基網兼任統計調查員 + 兼職費400千元。" +2022,3203101500,15288000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數15,288千元,係辦理主計人員 +訓練經費,較上年度減列學員膳食、教材、 +交通等經費1,536千元。" +2022,3203101600,78141000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.歲計會計資訊管理經費23,643千元,較上 + 年度減列歲計會計系統維護等經費303千 + 元。 +2.統計及行政資訊管理經費8,302千元,較 + 上年度減列普抽查作業平台主機整合服務 + 等經費1,844千元。 +3.資訊系統維運管理經費24,432千元,較上 + 年度減列機房維運等經費871千元。 +4.經費結報及薪資資訊管理經費21,764千元 + ,較上年度增列經費結報及薪資管理系統 + 維護、推廣及上線輔導等經費3,636千元 + 。" +2022,3203109000,20652000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, +2022,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 +2022,3203300100,352955000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費321,684千元,較上年度核實 + 增列人事費359千元。 +2.基本行政工作維持費25,718千元,較上年 + 度增列辦公大樓廁所整修工程等經費310 + 千元。 +3.人事行政資訊工作經費5,553千元,較上 + 年度減列編印行政院暨所屬各機關主管人 + 員名錄等經費11千元。" +2022,3203300200,190117000,無細項,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人事行政綜合規劃經費2,872千元,較上 + 年度減列人事行政策略規劃等經費125千 + 元。 +2.合理配置組設人力經費2,017千元,較上 + 年度減列派員出國考察等經費30千元。 +3.公務人員培訓與考用經費47,277千元,較 + 上年度減列組團出國專題研究等經費2,29 + 4千元。 +4.給與福利制度規劃經費1,442千元,較上 + 年度減列辦理軍公教員工給與��項等業務 + 說明經費48千元。 +5.人事資訊發展規劃經費65,642千元,較上 + 年度增列4,424千元,包括: + (1)全國性共用人事業務資訊系統功能提 + 升及維運計畫總經費279,267千元,分5 + 年辦理,110年度已編列50,946千元, + 本年度續編第2年經費55,379千元,較 + 上年度增列4,433千元。 + (2)人力資源資訊服務經費10,263千元, + 較上年度減列派員出國考察等經費9千 + 元。 +6.智慧創新人事服務計畫總經費516,700千 + 元,分5年辦理,110年度已編列88,929千 + 元,本年度續編第2年經費77,910千元, + 本科目編列70,867千元,較上年度減列9, + 515千元。 +7.上年度擴大地方政府差勤作業電子化計畫 + 預算業已編竣,所列21,445千元如數減列 + 。" +2022,3203309000,850000,交通及運輸設備,行政院主管,人事行政總處,一般建築及設備,行政支出,2.3.3.1, +2022,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,7603303400,2442000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付1, + 628千元,較上年度減列1人優惠存款利息 + 差額補貼經費777千元。 +2.第一屆資深立法委員自願退職給付814千 + 元,較上年度增列優惠存款利息差額補貼 + 經費15千元。" +2022,7603303600,22976000,無細項,行政院主管,人事行政總處,執行職務意外傷亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數22,976千元,係辦理中央公教 +員工非屬公務人員保障法適(準)用對象執 +行職務意外傷亡慰問給付經費,較上年度增 +列13,843千元。" +2022,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.7,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 +校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 +舊制退撫給付,與上年度同。" +2022,8903304500,1889745000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公教人員婚喪生育及子女教育補助1,632, + 000千元,與上年度同。 +2.新增公教人員育嬰留職停薪津貼加發補助 + 257,745千元。" +2022,3203340100,135964000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費130,602千元,較上年度核實 + 增列人事費101千元。 +2.基本行政工作維持費5,362千元,與上年 + 度同。" +2022,3203341000,103611000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.在職訓練研習課程經費49,770千元,較上 + 年度增列聘請講座等訓練相關經費2,441 + 千元。 +2.訓練輔導行政維持經費11,951千元,較上 + 年度增列教學設施養護費250千元。 +3.人力資源研究發展經費34,847千元,較上 + 年度減列委託辦理學院設施營運可行性評 + 估經費2,000千元,增列資訊安全防護維 + 運等經費2,034千元,計淨增34千元。 +4.智慧創新人事服務計畫總經費516,700千 + 元,分5年辦理,110年度已編列88,929千 + 元,本年度續編第2年經費77,910千元, + 本科目編列7,043千元,較上年度減列1,5 + 04千元。" +2022,3203349000,850000,交通及運輸設備,行政院主管,公務人力發展學院,一般建築及設備,行政支出,2.4.3.1, +2022,3203349800,1200000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,第一預備金,行政支出,2.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5303400100,770549000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費563,973千元,較上年度核實 + 減列人事費9,933千元。 +2.基本行政工作維持費206,576千元,較上 + 年度減列清潔與園藝勞務承攬等經費12,7 + 02千元。" +2022,5303400200,46587000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物研究與展覽,文化支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.器物研究與展覽經費17,837千元,較上年 + 度增列辦理特展展示設計等經費8,134千 + 元。 +2.書畫文獻研究與展覽經費12,792千元,較 + 上年度減列辦理書畫資料庫詮釋資料優化 + 計畫等經費3,678千元。 +3.南部院區文物研究與展覽經費15,958千元 + ,較上年度增列辦理專題特展展示設計等 + 經費434千元。" +2022,5303400300,163961000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,綜合規劃��推廣行銷,文化支出,2.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃與管理經費14,428千元,較上年 + 度增列辦理創新變革之研擬與規劃委託研 + 究計畫等經費2,676千元。 +2.社教推廣及博物館行銷經費13,035千元, + 較上年度增列辦理青年教育推廣等經費72 + 8千元。 +3.展場管理及觀眾服務經費45,872千元,較 + 上年度增列辦理兒童學藝中心營運管理等 + 經費1,381千元。 +4.數位教推與服務維運經費36,734千元,較 + 上年度減列國寶國際頻道製作等經費20,9 + 92千元。 +5.南部院區教育推廣與觀眾服務經費46,020 + 千元,較上年度增列辦理教育推廣活動等 + 經費14,212千元。 +6.博物館開放資料深度運用計畫總經費60,0 + 00千元,分5年辦理,110年度已編列9,60 + 0千元,本年度續編第2年經費7,872千元 + ,較上年度減列1,728千元。" +2022,5303400400,154807000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物安全、管理與修護,文化支出,2.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.器物典藏與庫房管理經費5,208千元,較 + 上年度增列辦理器物中、英文詮釋資料優 + 化計畫等經費888千元。 +2.書畫文獻典藏與庫房管理經費10,465千元 + ,較上年度增列辦理清代文獻及善本舊籍 + 數位化全文影像製作等經費3,957千元。 +3.文物登錄與修護經費4,459千元,較上年 + 度減列文物歷年帳籍資料建檔等經費6,38 + 9千元。 +4.南部院區典藏與庫房管理經費26,449千元 + ,較上年度增列辦理文物包裝、國內外運 + 輸及保險等經費16,108千元。 +5.北部院區安全管理維護經費30,015千元, + 較上年度增列北部院區南側藝文園區保全 + 等經費8,510千元。 +6.南部院區安全管理維護經費78,211千元, + 較上年度減列消防系統操作維護勞務承攬 + 人力等經費1,012千元。" +2022,5303400500,492541000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,新故宮計畫,文化支出,2.5.5,"新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程 +計畫總經費8,782,000千元,分9年辦理,10 +7至110年度已編列2,256,728千元,本年度 +續編第5年經費492,541千元,較上年度增列 +59,940千元。" +2022,5303409000,990000,交通及運輸設備,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.5.6.1, +2022,5303409800,3600000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.5.7,仍照上年度預算數編列。 +2022,5903410100,758040000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費702,828千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,916千元。 +2.基本行政工作維持費55,212千元,較上年 + 度減列汰換寶慶及松江大樓空調經費等5, + 974千元。" +2022,5903411000,18025000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,規劃及推動國家發展計畫綜合業務,其他經濟服務支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.彙編行政院施政計畫經費983千元,較上 + 年度增列影印機租金8千元。 +2.國家發展計畫及數位發展政策規劃經費5, + 462千元,較上年度減列辦理國家重要政 + 策溝通等經費938千元。 +3.辦理國家數位發展重要議題研究經費3,10 + 0千元,與上年度同。 +4.推動國際數位經濟政策交流經費5,884千 + 元,較上年度增列參加亞太經濟合作會議 + (APEC)推動國際合作及交流業務等經費57 + 7千元。 +5.編製國家發展經社資料經費2,596千元, + 與上年度同。" +2022,5903411100,16920000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,研擬經濟政策、協調推動財經措施,其他經濟服務支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.經濟、景氣情勢分析經費10,920千元,較 + 上年度減列大陸地區旅費等76千元。 +2.財經新策略規劃研究經費6,000千元,與 + 上年度同。" +2022,5903411200,14169000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進社會發展及計畫審議協調,其他經濟服務支出,2.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公私協力推動開放政府經費5,480千元, + 較上年度增列參加開放政府夥伴關係聯盟 + 高峰會旅費等658千元。 +2.社會發展計畫審議與協調經費1,471千元 + ,較上年度減列國外旅費111千元。 +3.跨域社會發展議題與中長程個案計畫先期 + 評估及諮詢經費2,279千元,較上年度減 + 列國外旅費150千元。 +4.政府服務創新拔尖及推展經費4,939千元 + ,較上年度增列影印機租金8千元。" +2022,5903411300,213711000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進產業發展,其他經濟服務支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業數位轉型與創新發展計畫之研審及協 + 調推動經費6,588千元,較上年度減列國 + 外旅費等21千元,增列訂閱財經產業資料 + 庫等經費10千元,計淨減11千元。 +2.擴大推動人工智慧物聯網(AIoT)創新應用 + 及國際輸出經費159,419千元,較上年度 + 減列亞洲.矽谷計畫相關工作經費41,272 + 千元。 +3.新增精進新創國際發展及推動國家新創品 + 牌經費47,704千元。 +4.上年度強化接軌國際新創及數位生態系預 + 算業已編竣,所列46,275千元如數減列。" +2022,5903411400,22583000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進人力資源發展,其他經濟服務支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研議與協調推動人力資源相關政策及計畫 + 經費2,643千元,較上年度減列國外旅費2 + 1千元,增列影印機租金10千元,計淨減1 + 1千元。 +2.精進攬才法規,強化延攬國際人才;運用 + 大數據掌握重點人才需求經費19,940千元 + ,較上年度增列辦理強化延攬及留用海外 + 人才等經費10,940千元。" +2022,5903411500,18473000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全國土規劃及經營管理,其他經濟服務支出,2.6.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國土、區域、離島發展政策與公共建設計 + 畫之審議及協調經費7,073千元,較上年 + 度減列國外旅費等24千元,增列邀請專家 + 學者研審公共建設及各類政策專案性計畫 + 之出席費等19千元,計淨減5千元。 +2.永續發展計畫之協調推動經費11,400千元 + ,與上年度同。" +2022,5903411600,19255000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,績效管理,其他經濟服務支出,2.6.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.政策追蹤與管理機制之規劃、協調經費3, + 942千元,較上年度增列監察院糾正及調 + 查案件管理系統改版建置等經費1,853千 + 元。 +2.施政計畫績效管理與機制之規劃、協調經 + 費12,165千元,較上年度增列辦理質詢案 + 件管理系統維護等經費345千元。 +3.增進績效管理知能經費440千元,與上年 + 度同。 +4.跨域績效管理之規劃與協調經費2,708千 + 元,與上年度同。" +2022,5903411700,211162000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全資訊管理,提升應用效率,其他經濟服務支出,2.6.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.統籌規劃及審議管考資通訊應用計畫經費 + 2,796千元,較上年度減列國外旅費29千 + 元。 +2.協調各機關推動資通訊應用系統經費175, + 100千元,與上年度同。 +3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 + 動化經費17,120千元,與上年度同。 +4.發展及管理國發資訊系統經費16,146千元 + ,較上年度增列影印機租金5千元。" +2022,5903411800,366489000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,深化推動政府資通訊應用建設,其他經濟服務支出,2.6.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資料開放及利用躍升計畫總經費128,400 + 千元,分5年辦理,110年度已編列22,875 + 千元,本年度續編第2年經費20,931千元 + ,較上年度減列1,944千元。 +2.政府績效智慧管理發展計畫總經費110,00 + 0千元,分5年辦理,110年度已編列20,13 + 0千元,本年度續編第2年經費17,854千元 + ,較上年度減列2,276千元。 +3.賦權個人打造自主數位運用計畫總經費14 + 3,640千元,分5年辦理,110年度已編列2 + 6,212千元,本年度續編第2年經費24,178 + 千元,較上年度減列2,034千元。 +4.政府骨幹網路傳輸計畫總經費1,326,570 + 千元,分5年辦理,110年度已編列233,11 + 0千元,本年度續編第2年經費203,598千 + 元,較上年度減列29,512千元。 +5.強化智慧政府數位發展計畫總經費263,25 + 0千元,分5年辦理,110年度已編列47,25 + 9千元,本年度續編第2年經費41,974千元 + ,較上年度減列5,285千元。 +6.跨域服務再造及網路參與計畫總經費258, + 940千元,分5年辦理,110年度已編列45, + 872千元,本年度續編第2年經費42,304千 + 元,較上年度減列3,568千元。 +7.深化數位機會調查與研究計畫經費6,500 + 千元,較上年度減列辦理數位發展調查評 + 估經費725千元。 +8.新增建置以資料科學為基礎之社會政策治 + 理機制計畫總經費40,000千元,分4年辦 + 理,本年度編列第1年經費9,150千元。" +2022,5903411900,5275000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力,其他經濟服務支出,2.6.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動法規調適及法制革新經費3,016千元 + ,較上年度增列影印機租金等經費16千元 + 。 +2.落實法規鬆綁、辦理法制作業及各項法規 + 影響評估經費1,803千元,與上年度同。 +3.協調及解決各國商會白皮書建議接軌國際 + 經費456千元,較上年度減列國外旅費16 + 千元。" +2022,5903412000,81607000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,中興新村北、中核心維運,其他經濟服務支出,2.6.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共區域環境維護經費41,040千元,較上 + 年度增列中興新村環境清潔維護及綠美化 + 等經費2,105千元。 +2.資產管理經費13,471千元,與上年度同。 +3.綜合企劃與營繕事務經費27,096千元,較 + 上年度減列汰換中興商場貨梯、汰購垃圾 + 車等特殊用途車輛經費8,767千元。" +2022,5903418100,0,花東地區永續發展基金,行政院主管,國家發展委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.6.13.1, +2022,5903419000,900000,營建工程,行政院主管,國家發展委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.6.14.1, +2022,5903419800,900000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.6.15,仍照上年度預算數編列。 +2022,3203420100,197394000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費160,244千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,217千元。 +2.基本行政工作維持費37,150千元,較上年 + 度增列館舍維運水電、保全及清潔等經費 + 641千元。" +2022,3203421000,3234000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案管理綜合規劃與推廣經費834千元, + 較上年度減列檔案意識及相關活動經費等 + 101千元。 +2.文書檔案管理專業培訓經費248千元,較 + 上年度減列教育訓練費6千元。 +3.檔案管理評鑑作業經費642千元,與上年 + 度同。 +4.研究發展與合作交流經費1,510千元,較 + 上年度減列臺灣省政資料館移展及國外旅 + 費等45千元。" +2022,3203421100,3291000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案立案編目經費491千元,較上年度增 + 列辦理機關檔案法定審核狀況登錄、檔案 + 移轉點交工作等經費86千元。 +2.檔案徵集移轉經費2,800千元,較上年度 + 減列一般事務費等43千元。" +2022,3203421200,26428000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案庫房設施輔導經費70千元,與上年度 + 同。 +2.國家檔案保存修護經費13,734千元,較上 + 年度增列辦理國家檔案整理、目錄校核及 + 修護作業等經費1,159千元。 +3.檔案複製儲存作業經費12,624千元,較上 + 年度增列購置檔案修護及數位典藏設備等 + 經費2,275千元。" +2022,3203421300,21361000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.7.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.檔案應用制度經費20千元,與上年度同。 +2.檔案目錄彙送經費425千元,較上年度增 + 列編印檔案目錄說明資料等經費23千元。 +3.國家檔案開放應用經費20,248千元,較上 + 年度增列臨時人員協助辦理檔案開放應用 + 作業等經費260千元。 +4.檔案展覽推廣經費668千元,與上年度同 + 。" +2022,3203421400,1736000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.7.6,"本年度預算數1,736千元,係辦理辦公室自 +動化系統及網站維護、功能增修等經費,與 +上年度同。" +2022,3203421600,98896000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案智慧鏈結計畫,行政支出,2.7.7,"文書檔案智慧鏈結計畫總經費660,780千元 +,分5年辦理,110年度已編列102,538千元 +,本年度續編第2年經費98,896千元,較上 +年度減列3,642千元。" +2022,3203421700,27862000,無細項,行政院主管,檔案管理局,深化國家記憶計畫,行政支出,2.7.8,"深化國家記憶第2期計畫總經費290,325千元 +,分4年辦理,109至110年度已編列58,839 +千元,本年度續編第3年經費27,862千元, +較上年度增列313千元。" +2022,3203422000,374172000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案典藏及服務建設計畫,行政支出,2.7.9,"國家檔案典藏及服務建設計畫總經費2,504, +975千元,分8年辦理,107至110年度已編列 +344,478千元,本年度續編第5年經費374,17 +2千元,較上年度增列117,256千元。" +2022,3203429000,0,營建工程,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.7.10.1, +2022,3203429800,77000,無細項,行���院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.7.11,仍照上年度預算數編列。 +2022,3703610100,271272000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費250,800千元,較上年度核實 + 增列人事費1,086千元。 +2.基本行政工作維持費20,472千元,較上年 + 度增列辦理行政事務勞務外包等經費1,79 + 1千元。" +2022,3703610200,115251000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃原住民族政策事務經費5,176千元, + 較上年度增列辦理性別平等業務等經費34 + 0千元。 +2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 + 62,802千元,較上年度增列1,486千元, + 包括: + (1)資訊管理經費11,225千元,較上年度 + 增列建構資訊系統弱點通報機制等經費 + 601千元。 + (2)建構原住民族智慧治理計畫總經費250 + ,000千元,分4年辦理,110年度已編列 + 50,692千元,本年度續編第2年經費51, + 577千元,較上年度增列885千元。 +3.健全原住民族法制經費14,749千元,較上 + 年度增列出版原住民族基本法逐條釋義彙 + 編等經費76千元。 +4.推展原住民族國際事務經費32,524千元, + 較上年度減列1,852千元,包括: + (1)南島民族論壇六年計畫總經費739,780 + 千元,公務預算負擔617,380千元,分6 + 年辦理,109至110年度已編列101,620 + 千元,本年度續編第3年經費47,263千 + 元,本科目編列28,303千元,較上年度 + 減列3,941千元。 + (2)推動原住民族國際交流經費4,221千元 + ,較上年度增列原住民族地區行政人員 + 出國考察等經費2,089千元。" +2022,3703610500,177583000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟發展業務,民政支出,2.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族技藝研習中心營運管理經費6,19 + 9千元,較上年度增列辦理文化產業推展 + 中心警衛勤務保全等經費494千元。 +2.輔導原住民族經濟事業發展經費55,845千 + 元,較上年度減列4,285千元,包括: + (1)辦理經濟事業發展經費53,429千元, + 較上年度減列捐助民間團體推展原住民 + 族傳統智慧創作及文化創意產業等經費 + 5,136千元。 + (2)南島民族論壇六年計畫總經費739,780 + 千元,公務預算負擔617,380千元,分6 + 年辦理,109至110年度已編列101,620 + 千元,本年度續編第3年經費47,263千 + 元,本科目編列2,416千元,較上年度 + 增列851千元。 +3.新增原住民族亮點產業推升經費115,539 + 千元。 +4.上年度原住民族經濟產業發展4年計畫預 + 算業已編竣,所列330,259千元如數減列 + 。" +2022,3703610600,88900000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族土地規劃經費1,835千元,較上 + 年度減列辦理原住民族土地及海域整體政 + 策與相關法令規劃等經費461千元。 +2.原住民族土地地權經費28,011千元,較上 + 年度減列補助地方政府辦理原住民保留地 + 權利回復作業等經費5,555千元。 +3.原住民族土地地用經費8,743千元,較上 + 年度減列補助地方政府辦理原住民保留地 + 建地統一規劃等經費7,609千元。 +4.原住民族傳統領域經費7,065千元,較上 + 年度增列辦理原住民族歷史正義與轉型正 + 義委員會土地小組等業務經費3,683千元 + 。 +5.原住民族土地調查及劃設實施計畫總經費 + 290,000千元,分5年辦理,108至110年度 + 已編列89,763千元,本年度續編第4年經 + 費43,246千元,較上年度增列12,315千元 + 。" +2022,3703610700,973488000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,公共建設業務,民政支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族住宅四年二期計畫總經費984,50 + 0千元,分4年辦理,110年度已編列127,5 + 24千元,本年度續編第2年經費132,496千 + 元,較上年度增列4,972千元。 +2.原住民族部落特色道路改善計畫607,244 + 千元,較上年度減列107,074千元,包括 + : + (1)加強對原住民族地區交通基礎設施經 + 費23,304千元,較上年度增列委託辦理 + 部落建設業務協調規劃輔導等經費16,7 + 68千元。 + (2)新增原住民族部落特色道路改善計畫( + 111-114年)總經費2,800,000千元,分4 + 年辦理,本年度編列第1年經費583,940 + 千元。 + (3)上年度原住民族部落特色道路改善計 + 畫(107-110年)預算業已編竣,所列707 + ,782千元如數減列。 +3.原住民族部落安全作業經費233,748千元 + ,較上年度增列215,818千元,包括: + (1)辦理原住民族部落安居經費35,400千 + 元,較上年度增列委託辦理原住民族地 + 區公共工程施工查核相關作業等經費17 + ,470千元。 + (2)新增宜居部落建設經費198,348千元。 +4.上年度原住民族部落永續發展造景計畫經 + 費預算業已編竣,所列45,537千元如數減 + 列。" +2022,3703610800,640000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民族地區,民政支出,2.8.6,"本年度預算數640,000千元,係補助原住民 +族地區(鄉、鎮、市、區)基本設施及維持所 +需經費,較上年度增列50,000千元。" +2022,3703610900,1050000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族經濟事業,民政支出,2.8.7,"本年度預算數1,050,000千元,係補助原住 +民族綜合發展基金辦理原住民保留地禁伐補 +償計畫經費,與上年度同。" +2022,3703619800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.8.8,仍照上年度預算數編列。 +2022,5103610300,2177728000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民族教育推展,教育支出,2.8.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族教育協調與發展經費1,785,132 + 千元,較上年度增列40,481千元,包括: + (1)依原住民族教育法第9條規定編列辦理 + 原住民族教育經費1,625,068千元,較 + 上年度減列辦理原住民族瀕危語言復振 + 補助計畫等經費6,083千元。 + (2)智慧原鄉跨域行動實踐計畫23,700千 + 元,較上年度減列4,800千元。 + (3)原住民族廣播電台設置第二期計畫總 + 經費502,087千元,分4年辦理,110年 + 度已編列85,000千元,本年度續編第2 + 年經費136,364千元,較上年度增列51, + 364千元。 +2.原住民族文化維護與發展經費392,596千 + 元,較上年度減列56,755千元,包括: + (1)辦理原住民族文化保存推廣計畫等經 + 費95,491千元,較上年度減列補助原住 + 民族文化資產先行調查研究與相關維護 + 等經費10,138千元。 + (2)南島民族論壇六年計畫總經費739,780 + 千元,公務預算負擔617,380千元,分6 + 年辦理,109至110年度已編列101,620 + 千元,本年度續編第3年經費47,263千 + 元,本科目編列14,887千元,較上年度 + 增列1,165千元。 + (3)財團法人原住民族文化事業基金會暨 + 財團法人原住民族語言研究發展基金會 + 之永久會址興建經費編列242,900千元 + ,較上年度減列87,100千元。 + (4)新增國立原住民族博物館園區興建經 + 費39,318千元。" +2022,6303610400,2724285000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,福利服務支出,2.8.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原住民族社會安全發展第4期4年計畫總經 + 費7,401,620千元,公務預算負擔369,340 + 千元,分4年辦理,110年度已編列87,866 + 千元,本年度續編第2年經費84,191千元 + ,較上年度減列3,675千元。 +2.原住民健康保險及老年基本保證年金2,64 + 0,094千元,較上年度增列補助原住民健 + 康保險等經費51,048千元。" +2022,6303610900,421944000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族就業,福利服務支出,2.8.11,"本年度預算數421,944千元,係運用公益彩 +券回饋金輔導原住民族就業等經費,較上年 +度增列87,659千元。" +2022,5303620100,52637000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費37,447千元,較上年度核實增 + 列人事費128千元。 +2.基本行政工作維持費15,190千元,較上年 + 度減列園區辦公廳舍整修經費101千元。" +2022,5303620200,16813000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,藝術展演及文化推廣業務,文化支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藝術展演業務經費7,296千元,較上年度 + 減列辦理樂舞觀摩交流等經費152千元。 +2.文化推展業務經費9,517千元,較上年度 + 減列147千元,包括: + (1)文化推展等經費7,860千元,較上年度 + 減列體驗設施維護費9千元。 + (2)南島民族論壇六年計畫總經費739,780 + 千元,公務預算負擔617,380千元,分6 + 年辦理,109至110年度已編列101,620 + 千元,本年度續編第3年經費47,263千 + 元,本科目編列1,657千元,較上年度 + 減列138千元。" +2022,5303620700,262714000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,公共建設及社會服務推展業務,文化支出,2.9.3,"臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(10 +6年-111年)中長程計畫總經費864,300千元 +,分6年��理,106至110年度已編列584,478 +千元,本年度續編最後1年經費262,714千元 +,較上年度增列58,171千元。" +2022,5303629800,500000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,第一預備金,文化支出,2.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5303640100,166116000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費130,482千元,較上年度核實 + 減列人事費1,229千元。 +2.基本行政工作維持費35,634千元,較上年 + 度減列人事差勤系統等經費1,771千元。" +2022,5303641000,99618000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,文化支出,2.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家族群主流化發展計畫總經費679,000 + 千元,分6年辦理,109至110年度已編列2 + 60,090千元,本年度續編第3年經費99,61 + 8千元,較上年度減列2,663千元。 +2.上年度六堆三百年再出發計畫-客家國際 + 研討會預算業已編竣,所列1,500千元如 + 數減列。" +2022,5303642000,1058089000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客庄創生及環境營造計畫總經費4,683,80 + 4千元,分6年辦理,109至110年度已編列 + 1,490,325千元,本年度續編第3年經費79 + 8,914千元,較上年度增列61,083千元。 +2.火車頭園區建置計畫總經費990,382千元 + ,分5年辦理,109至110年度已編列115,4 + 43千元,本年度續編第3年經費221,175千 + 元,較上年度增列134,336千元。 +3.三六九客庄產業數位升級計畫經費38,000 + 千元,較上年度減列4,500千元。" +2022,5303643000,489013000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家語言發展,文化支出,2.10.4,"客家語言深植計畫總經費2,800,000千元, +分6年辦理,109至110年度已編列735,983千 +元,本年度續編第3年經費489,013千元,較 +上年度增列79,946千元。" +2022,5303644000,1027707000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,藝文傳播推展,文化支出,2.10.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.客家藝文發展計畫總經費1,881,000千元 + ,分6年辦理,109至110年度已編列650,9 + 26千元,本年度續編第3年經費292,721千 + 元,較上年度減列18,000千元。 +2.客家傳播行銷計畫總經費4,693,000千元 + ,分6年辦理,109至110年度已編列1,536 + ,564千元,本年度續編第3年經費734,986 + 千元,較上年度減列17,642千元。 +3.上年度六堆三百年再出發計畫-藝文傳播 + 業務預算業已編竣,所列90,000千元如數 + 減列。" +2022,5303645000,338842000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.10.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費64,500千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費1,834千元。 +2.基本行政工作維持費6,683千元,較上年 + 度減列公務車輛保險等經費3千元。 +3.客家-文化傳薪‧接軌國際亮點計畫總經 + 費1,803,000千元,分6年辦理,109至110 + 年度已編列576,931千元,本年度續編第3 + 年經費267,659千元,較上年度減列2,355 + 千元。 +4.上年度六堆三百年再出發計畫-主軸系列 + 活動預算業已編竣,所列28,500千元如數 + 減列。" +2022,5303649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.10.7,仍照上年度預算數編列。 +2022,3703670100,93097000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費83,278千元,較上年度增列員 + 工薪資晉級差額等經費1,145千元。 +2.基本行政工作維持費9,484千元,較上年 + 度減列辦公大樓管理維護等經費58千元。 +3.召開委員會議經費335千元,與上年度同 + 。" +2022,3703671000,47383000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃及選務資訊化經費19,223千元, + 較上年度減列辦理公投案提案人及連署人 + 名冊查對等經費3,536千元。 +2.選務策進經費7,301千元,較上年度增列 + 邀請國際組織來臺觀察地方公職人員選舉 + 等經費2,699千元。 +3.法政業務工作經費3,076千元,較上年度 + 減列辦理公民投票提案之鑑定報告等經費 + 2,257千元。 +4.新增辦理及督導地方公職人員選舉經費17 + ,783千元。 +5.上年度辦理全國性公民投票預算業已編竣 + ,所列910,530千元如數減列。" +2022,3703671100,327004000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所��,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費305,234千元,較上年度核實 + 減列人事費等364千元。 +2.基本行政工作維持費21,770千元,較上年 + 度增列臺北市廣慈博愛園區信義行政大樓 + 管理維護費等1,358千元。" +2022,3703679000,25302000,營建工程,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.11.4.1, +2022,3703679800,1000000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.11.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5903820100,299957000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費286,597千元,較上年度核實 + 增列人事費1,252千元。 +2.基本行政工作維持費13,360千元,較上年 + 度減列合署辦公大樓汰換冰水主機分攤款 + 、設施及機械設備養護費等經費1,275千 + 元。" +2022,5903821000,5114000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.12.2.1, +2022,5903829000,1180000,交通及運輸設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.12.3.1, +2022,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.12.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2022,5203851100,19009000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,數位經濟匯流政策法制革新,科學支出,2.13.1,"本年度預算數19,009千元,係辦理數位經濟 +發展之通訊傳播匯流政策及法制革新業務推 +動經費,較上年度減列推動數位經濟及數位 +匯流創新基礎環境計畫等經費18,276千元, +增列辦理通訊傳播基礎建設數位轉型暨法制 +革新計畫等經費17,705千元,計淨減571千 +元。" +2022,5203851200,131416000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,數位匯流物聯網資安防護,科學支出,2.13.2,"本年度預算數131,416千元,係辦理資安跨 +域整合聯防業務經費,較上年度減列建立主 +動式防禦強化通傳網路防護韌性計畫等經費 +37,617千元。" +2022,5203851700,0,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,無障礙檢測服務,科學支出,2.13.3,"上年度服務型智慧政府2.0推動-行動版應用 +程式APP無障礙檢測服務計畫預算業已編竣 +,所列11,571千元如數減列。" +2022,5803850100,657220000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.13.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費610,292千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,862千元。 +2.基本行政工作維持費46,928千元,較上年 + 度減列汰換交通通訊傳播大樓電梯分攤款 + 等經費10,553千元。" +2022,5803859800,57000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.13.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,3203900100,447702000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費398,695千元,較上年度核實 + 增列人事費1,423千元。 +2.基本行政工作維持費19,731千元,較上年 + 度減列辦公大樓管理費等1,406千元。 +3.資訊管理經費29,276千元,較上年度增列 + 資安防護設備及建置新公文檔案管理系統 + 等經費11,400千元。" +2022,3203901000,26281000,無細項,行政院主管,大陸委員會,綜合規劃業務,行政支出,2.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸情勢評估經費6,426千元,較上年度 + 減列辦理諮詢座談等經費320千元。 +2.兩岸政策研究經費6,150千元,與上年度 + 同。 +3.國內外智庫合作經費6,908千元,較上年 + 度增列辦理國際研討會經費544千元。 +4.兩岸資訊研蒐與服務經費6,797千元,較 + 上年度減列採購書刊等經費420千元。" +2022,3203901200,26525000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.經貿政策及互動議題之研擬及推動經費13 + ,735千元,較上年度增列辦理兩岸經貿議 + 題研究及政策規劃等經費2,653千元。 +2.掌握中國大陸經濟及兩岸經貿資訊經費1, + 600千元,較上年度減列辦理中國大陸經 + 濟動態資訊研究等經費900千元。 +3.加強對臺商之輔導、聯繫及服務工作經費 + 8,115千元,較上年度減列辦理臺商窗口 + 及相關服務等經費1,366千元。 +4.加強對經貿團體聯繫、溝通及協助經費3, + 075千元,較上年度減列協處兩岸經貿交 + 流等經費530千元。" +2022,3203901300,182289000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.14.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸法政交流政策規劃及研擬推動經費11 + ,819千元,較上年度減列辦理國人赴中國 + 大陸及港澳急難救助關懷簡訊等經費1,10 + 4千元。 +2.兩岸事務法規之研擬、協調及審議經費7, + 376千元,較上年度增列辦理中國大陸法 + 制研究等經費600千元。 +3.兩岸法政事務研析規劃與協議推動經費6, + 224千元,較上年度增列辦理兩岸法政議 + 題研析等經費248千元。 +4.捐助財團法人海峽交流基金會辦理兩岸中 + 介事務經費156,870千元,較上年度減列 + 媒體政策及業務宣導經費319千元。" +2022,3203901400,163977000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳蒙藏業務,行政支出,2.14.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.港澳政策研究規劃及蒙藏情勢蒐集研析經 + 費3,671千元,較上年度增列協助民間團 + 體辦理研討會等經費645千元。 +2.臺灣與港澳交流活動之輔導與推動經費11 + ,896千元,較上年度增列辦理港澳交流活 + 動等經費1,085千元。 +3.港澳事務法規及所涉服務交流事項之研擬 + 、審議與協處經費39,772千元,較上年度 + 減列諮詢服務等經費2,961千元。 +4.港澳聯繫服務之推動與執行經費108,638 + 千元,較上年度減列辦理臺灣與港澳各項 + 交流工作等經費29,728千元。" +2022,3203901500,28382000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.14.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸政策說明及溝通經費13,261千元,較 + 上年度減列辦理各類政策說明及溝通活動 + 等經費3,495千元。 +2.新聞發布、聯繫與禮賓經費3,467千元, + 較上年度減列國外旅費等11千元。 +3.海外聯繫與政策說明經費9,907千元,較 + 上年度減列國外旅費124千元。 +4.政策諮詢及聯繫服務經費1,747千元,較 + 上年度減列大陸地區旅費4千元。" +2022,3203909800,1620000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.14.7,仍照上年度預算數編列。 +2022,5303901100,37435000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.14.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.兩岸文教議題之研究與策略規劃經費5,78 + 5千元,較上年度增列委託專案研究及調 + 查分析等經費587千元。 +2.文教交流活動之輔導與推動經費14,921千 + 元,較上年度增列辦理兩岸學生研習活動 + 等經費3,014千元。 +3.兩岸資訊對等交流之推動經費12,379千元 + ,較上年度減列強化兩岸大眾傳播及資訊 + 交流等經費3,748千元。 +4.中國大陸臺商子女教育之輔導經費4,350 + 千元,較上年度增列協助在陸臺商學校辦 + 理認識臺灣活動等經費100千元。" +2022,3203910100,172578000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費148,894千元,較上年度增列 + 聘用人員18人之人事費及員工薪俸晉級差 + 額等經費31,229千元。 +2.基本行政工作維持費23,684千元,較上年 + 度增列國家運安工程研究中心與新店辦公 + 室之租金及管理費等4,141千元。" +2022,3203910200,12168000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,運輸事故調查,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.飛航事故調查業務經費4,750千元,較上 + 年度減列飛航事故調查分析檢測及調查量 + 測設備汰換等經費575千元,增列太空運 + 具及安全管理研習會等經費458千元,計 + 淨減117千元。 +2.水路事故調查業務經費2,431千元,與上 + 年度同。 +3.鐵道及公路事故調查業務經費4,987千元 + ,較上年度增列國內外訓練等經費300千 + 元。" +2022,3203910300,32568000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,運輸系統安全分析與工程鑑定,行政支出,2.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人為因素及安全分析業務經費2,020千元 + ,較上年度減列出國訓練及國內旅費等55 + 2千元。 +2.運具紀錄器及工程鑑定業務經費1,173千 + 元,較上年度減列工程分析、材料試驗、 + 量測技術訓練等經費101千元。 +3.新增國家運安工程研究中心建置計畫經費 + 29,375千元。" +2022,3203910400,31477000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,精進運輸事故調查技術與預防研究,行政支出,2.15.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技計畫基本工作維持經費5,855千元, + 較上年度減列委託研究及鐵道事故檢測設 + 備購置等經費2,707千元。 +2.提升運輸事故調查工程能量計畫經費18,5 + 52千元,較上年度減���運具計算流體力學 + 模擬分析系統、運輸事故現場測繪資料及 + 底圖整合平台購置等經費13,554千元,增 + 列視覺化鐵道列車事故模擬平台及中短距 + 離光達蒐證裝備購置等經費13,297千元, + 計淨減257千元。 +3.建立整合性安全調查計畫經費7,070千元 + ,較上年度減列水路與公路事故肇因分析 + 管理系統建置等經費6,748千元,增列航 + 空事故肇因分析管理系統升級、整合與資 + 料轉移等經費6,012千元,計淨減736千元 + 。" +2022,3203910500,670000,交通及運輸設備,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,一般建築及設備,行政支出,2.15.5.1, +2022,3203919800,30000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.15.6,仍照上年度預算數編列。 +2022,3203920100,35787000,無細項,行政院主管,促進轉型正義委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費27,014千元,較上年度增列退 + 休離職儲金24千元。 +2.基本行政工作維持費8,773千元,較上年 + 度減列消耗品等經費345千元。" +2022,3203920200,29114000,無細項,行政院主管,促進轉型正義委員會,促進轉型正義業務,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.還原歷史真相業務經費5,145千元,較上 + 年度減列印製調查研究報告等經費2,225 + 千元。 +2.威權象徵處理業務經費3,875千元,較上 + 年度減列委託辦理威權象徵及記憶空間保 + 存方案規劃等經費3,096千元,增列威權 + 象徵與不義遺址社會溝通及移交等經費72 + 6千元,計淨減2,370千元。 +3.平復司法不法業務經費3,579千元,較上 + 年度減列平復司法不法議題工作坊等經費 + 2,227千元,增列委託辦理威權統治時期 + 司法不法案件加害者與加害行為識別等經 + 費743千元,計淨減1,484千元。 +4.重建社會信任業務經費16,515千元,較上 + 年度增列政治受難家庭照顧服務及補助促 + 進轉型正義基金業務推展等經費10,089千 + 元。" +2022,3203929800,311000,無細項,行政院主管,促進轉型正義委員會,第一預備金,行政支出,2.16.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3203940100,37178000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,一般行政,行政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費30,019千元,較上年度核實增 + 列人事費15千元。 +2.基本行政工作維持費7,159千元,較上年 + 度減列購置辦公事務用品及各類書表印製 + 等經費791千元。" +2022,3203940200,11550000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,黨產處理業務,行政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.財產查核業務經費5,235千元,較上年度 + 減列機房設施養護費等259千元。 +2.調查追徵業務經費6,315千元,較上年度 + 減列舉發獎勵金等經費721千元。" +2022,3203949800,400000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,第一預備金,行政支出,2.17.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3203950100,307208000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費238,510千元,較上年度核實 + 增列人事費919千元。 +2.基本行政工作維持費68,698千元,較上年 + 度增列辦理公務所需行政作業等經費597 + 千元。" +2022,3203951000,76456000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費70 + 1千元,較上年度增列處理公文登錄及遞 + 送等經費33千元。 +2.健全技師、工程技術顧問公司管理法制, + 提升工程產業國際競爭力經費25,662千元 + ,較上年度減列捐助工程產業開拓全球市 + 場等經費163千元。 +3.健全及落實政府採購法規及制度經費1,33 + 7千元,較上年度減列採購專業人員證書 + 印製等經費47千元。 +4.健全工程採購法規及制度經費524千元, + 較上年度增列臨時人員酬金等14千元。 +5.推動政府採購電子化經費19,267千元,較 + 上年度減列資訊硬體設備汰換等經費731 + 千元。 +6.中央採購稽核小組業務經費965千元,與 + 上年度同。 +7.採購申訴審議委員會經費28,000千元,較 + 上年度減列委員出席費及審查費等2,387 + 千元。" +2022,3203952000,12455000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫之審議與永續公共工程之推 + 動經費4,370千元,較上年度增列資訊服 + 務費等1,000千元。 +2.公共工程技術規範、認證、整合、維護、 + 推廣與研發經費3,823千元,較上年度減 + 列出席費及國內旅費等1,148千元。 +3.公共工程技術鑑定業務經費4,262千元, + 與上年度同。" +2022,3203953000,13709000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.18.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共工程計畫執行之督導協調及考核經費 + 352千元,較上年度增列消耗品等經費21 + 千元。 +2.公共工程品質管理計畫經費9,465千元, + 較上年度增列出席費及國內旅費等1,766 + 千元。 +3.建立公共工程管理資訊體系經費3,892千 + 元,與上年度同。" +2022,3203959800,1208000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.18.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,3304010100,1694173000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,274,188千元,較上年度核 + 實增列人事費等870千元。 +2.基本行政工作維持費169,268千元,較上 + 年度減列立法院台北院區整體發展計畫等 + 經費22,935千元。 +3.進修訓練經費2,943千元,較上年度減列 + 技工工友教育訓練等經費39千元。 +4.公共關係等秘書業務經費30,523千元,較 + 上年度減列各項活動影音、照片拍攝製作 + 等經費965千元。 +5.資訊管理業務經費217,251千元,較上年 + 度增列軟體使用等經費24,477千元。" +2022,3304010200,301668000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, +2022,3304010300,10686000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.院會議事經費4,072千元,較上年度減列 + 院會餐點雜支等經費23千元。 +2.委員會議事經費6,614千元,較上年度減 + 列公聽會專家學者出席費等經費15千元。" +2022,3304010400,1348000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制諮詢業務經費700千元,較上年度減 + 列專家學者出席審查費、購置法制專業書 + 籍期刊及相關文具用品等經費295千元。 +2.預算諮詢業務經費648千元,較上年度減 + 列研討會場地佈置及餐點等經費2千元。" +2022,3304010500,45358000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.圖書管理經費39,300千元,較上年度增列 + 圖書、期刊及資料庫購置等經費22千元。 +2.議政博物管理經費6,058千元,較上年度 + 減列議政博物館展館冷氣空調、典藏庫房 + 設備及數位廣播系統等設備養護費275千 + 元。" +2022,3304010600,123466000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公報行政經費110,407千元,較上年度減 + 列議事轉播提供手語翻譯及字幕服務等經 + 費3,011千元。 +2.文書印刷經費13,059千元,較上年度減列 + 印刷、排版、照相製版等設備養護等經費 + 83千元。" +2022,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨(政)團 +委員席次補助各黨(政)團運作所需經費,與 +上年度同。" +2022,3304019000,43086000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, +2022,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405010100,1569004000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費607,772千元,較上年度增列 + 員額5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等經費17,426千元。 +2.基本行政工作維持費33,519千元,較上年 + 度增列影印機租金等經費2,240千元。 +3.辦理司法行政業務經費336,674千元,較 + 上年度增列國定古蹟司法大廈空調改善工 + 程等經費12,929千元。 +4.辦理電腦資訊作業經費591,039千元,較 + 上年度增列主機環境建構及汰換等經費18 + ,132千元。" +2022,3405011000,14628000,無細項,司法院主管,司法院,憲法訴訟業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理憲法訴訟審判行政經費5,726千元, + 較上年度增列裁判憲法審查與主文類型委 + 託研究等經費1,483千元。 +2.辦理憲法訴訟審判業務經費8,902千元, + 較上年度增列郵資費等7,017千元。" +2022,3405011300,132950000,無細項,司法院主管,司法院,審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事審判行政業務經費6,140千元, + 較上年度減列民間公證人任免委員會等經 + 費258千元。 +2.辦理刑事審判行政業務經費84,435千元, + 較上年度減列辦理科技監控及國民法官法 + 庭整修等經費188,263千元。 +3.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費3,841 + 千元,較上年度減列推動職務法庭相關業 + 務等經費12千元。 +4.辦理少年及家事審判行政業務經費38,534 + 千元,較上年度增列推動家事事件法相關 + 制度等經費3,316千元。" +2022,3405011700,32747000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理研究改進司法制度業務經費26,937千 + 元,較上年度減列法官評鑑委員會會務審 + 議等經費7,423千元。 +2.捐助民間機構及團體經費5,810千元,較 + 上年度增列捐助辦理國際法官年會規劃等 + 經費4,058千元。" +2022,3405019000,0,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.5.1, +2022,3405019800,3000000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2022,6305011900,1434161000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.7,"本年度預算數1,434,161千元,係捐助法律 +扶助基金會經費,較上年度減列47,817千元 +。" +2022,7605011900,466982000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.8,"本年度預算數466,982千元,係司法官退休 +退養給付經費,較上年度增列78,929千元。" +2022,3405050100,516615000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費473,468千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 7,692千元。 +2.基本行政工作維持費10,892千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費65千元。 +3.辦理司法行政業務經費32,255千元,較上 + 年度增列外牆整修工程等經費15,414千元 + 。" +2022,3405051000,10520000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費5,118千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費1,377千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,662千元,較上 + 年度減列法庭錄音委外轉譯費等227千元 + 。 +3.辦理家事事件業務經費331千元,與上年 + 度同。 +4.辦理少年事件業務經費18千元,與上年度 + 同。 +5.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 + 經費391千元,與上年度同。" +2022,3405059000,80000,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, +2022,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405100100,154258000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費135,905千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 1,760千元。 +2.基本行政工作維持費5,471千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費27千元。 +3.辦理司法行政業務經費12,882千元,較上 + 年度增列辦公室天花板整修工程等經費3, + 136千元。" +2022,3405101000,3510000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,510千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度減列資料印製等經費76 +千元。" +2022,3405109000,1200000,交通及運輸設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, +2022,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405110100,312839000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費286,520千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 4,576千元。 +2.基本行政工作維持費11,961千元,較上年 + 度減列車輛養護費等267千元。 +3.辦理司法行政業務經費14,358千元,較上 + 年度增列強化資訊安全等經費584千元。" +2022,3405111000,5380000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數5,380千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度增列購置審判設備等經 +費587千元。" +2022,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405120100,133292000,無細��,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費118,436千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 1,680千元。 +2.基本行政工作維持費6,539千元,較上年 + 度減列辦公廳室養護等經費61千元。 +3.辦理司法行政業務經費8,317千元,較上 + 年度減列法庭環境優化工程等經費3,221 + 千元。" +2022,3405121000,2896000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數2,896千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,與上年度同。" +2022,3405129000,700000,交通及運輸設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, +2022,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405130100,157956000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費141,600千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 1,840千元。 +2.基本行政工作維持費7,182千元,較上年 + 度減列車輛養護費等21千元。 +3.辦理司法行政業務經費9,174千元,較上 + 年度增列設施及機械設備養護費等453千 + 元。" +2022,3405131000,6475000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數6,475千元,係辦理行政訴訟 +業務經費,較上年度增列購置審判設備等經 +費1,267千元。" +2022,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405200100,107123000,無細項,司法院主管,懲戒法院,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費97,751千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費1, + 474千元。 +2.基本行政工作維持費2,094千元,較上年 + 度減列退休退職人員三節慰問金等經費8 + 千元。 +3.辦理司法行政業務經費7,278千元,較上 + 年度增列法庭影像系統改善工程等經費2, + 618千元。" +2022,3405201000,3058000,無細項,司法院主管,懲戒法院,懲戒及職務案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理懲戒案件審理業務經費1,024千元, + 較上年度減列資料印製等經費78千元。 +2.辦理職務法庭審理業務經費2,034千元, + 與上年度同。" +2022,3405209800,231000,無細項,司法院主管,懲戒法院,第一預備金,司法支出,4.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405250100,108989000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費69,295千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費3, + 007千元。 +2.基本行政工作維持費16,871千元,較上年 + 度增列影印機租金等經費242千元。 +3.辦理司法行政業務經費22,823千元,較上 + 年度增列強化資訊安全等經費294千元。" +2022,3405251000,65909000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理研習業務經費55,108千元,較上年度 + 增列行政管理資訊系統等經費4,836千元 + 。 +2.辦理法官研習進修之國際交流業務經費10 + ,801千元,較上年度增列派員出國教育訓 + 練等經費18千元。" +2022,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405260100,261980000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費196,444千元,較上年度增列 + 員額1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等經費7,659千元。 +2.基本行政工作維持費51,481千元,較上年 + 度減列停車場租金等經費612千元。 +3.辦理司法行政業務經費14,055千元,較上 + 年度減列商業法院辦公廳室裝修工程等經 + 費38,385千元。" +2022,3405261000,15943000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費13,416千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費10,095千元。 +2.辦理刑事案件業務經費911千元,較上年 + 度減列購置資訊軟硬體設備等經費9,383 + 千元。 +3.辦理行政訴訟業務經費1,616千元,較上 + 年度減列購置法律圖書等經費224千元。" +2022,3405269000,1400000,交通及運輸設備,司法院主管,��慧財產及商業法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, +2022,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405300100,1655497000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,505,552千元,較上年度增 + 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 + 費27,371千元。 +2.基本行政工作維持費29,509千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費542千元。 +3.辦理司法行政業務經費120,436千元,較 + 上年度增列設施及機械設備養護費等23,0 + 56千元。" +2022,3405301000,74916000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費23,613千元,較上 + 年度增列影印機耗材等經費2,189千元。 +2.辦理刑事案件業務經費49,777千元,較上 + 年度增列辦理科技監控業務委外等經費11 + ,406千元。 +3.辦理家事事件業務經費485千元,較上年 + 度增列調解酬金等經費405千元。 +4.辦理少年事件業務經費5千元,與上年度 + 同。 +5.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 + 1,036千元,與上年度同。" +2022,3405301500,55820000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數55,820千元,係辦理刑事補償 +經費,較上年度減列45千元。" +2022,3405309000,4550000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.4.1, +2022,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405310100,703430000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費663,734千元,較上年度增列 + 員額4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等經費12,818千元。 +2.基本行政工作維持費12,233千元,較上年 + 度增列公務車油料等經費127千元。 +3.辦理司法行政業務經費27,463千元,較上 + 年度增列購置法庭錄音及影像傳輸系統設 + 備等經費1,904千元。" +2022,3405311000,23102000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費7,338千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費871千元。 +2.辦理刑事案件業務經費15,537千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費333千元。 +3.辦理家事事件業務經費207千元,較上年 + 度增列調解酬金等經費187千元。 +4.辦理少年事件業務經費20千元,與上年度 + 同。" +2022,3405319000,3500000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, +2022,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405320100,411486000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費392,667千元,較上年度增列 + 員額1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等經費6,169千元。 +2.基本行政工作維持費8,559千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費92千元。 +3.辦理司法行政業務經費10,260千元,較上 + 年度減列辦公大樓廁所整修工程等經費4, + 454千元。" +2022,3405321000,18923000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,891千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費985千元。 +2.辦理刑事案件業務經費14,662千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費4,972千元 + 。 +3.辦理家事事件業務經費303千元,較上年 + 度增列調解酬金等經費50千元。 +4.辦理少年事件業務經費67千元,與上年度 + 同。" +2022,3405328500,0,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.12.3,"臺灣高等法院臺南分院遷建辦公廳室新興房 +屋建築計畫總經費1,665,342千元,分5年辦 +理,110年度已編列1,000千元,本年度暫緩 +編列,上年度所列1,000千元如數減列。" +2022,3405329000,850000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.4.1, +2022,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405330100,555170000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費525,353千元,較上年度增列 + 員額12人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等經費25,943千元。 +2.基本行政工作維持費11,591千元,較上年 + 度減列影印機租金等經費911千元。 +3.辦理司法行政業務經費18,226千元,較上 + 年度增列辦公大樓廁所整修工程等經費1, + 328千元。" +2022,3405331000,23375000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費7,138千元,較上 + 年度減列調解酬金等經費32千元。 +2.辦理刑事案件業務經費16,033千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費499千元。 +3.辦理家事事件業務經費153千元,較上年 + 度增列調解酬金等經費32千元。 +4.辦理少年事件業務經費51千元,與上年度 + 同。" +2022,3405339000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, +2022,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405340100,176096000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費164,218千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 4,789千元。 +2.基本行政工作維持費4,400千元,較上年 + 度增列公務車油料等經費51千元。 +3.辦理司法行政業務經費7,478千元,較上 + 年度增列影印機耗材等經費1,718千元。" +2022,3405341000,7824000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費1,881千元,較上 + 年度減列購置法律圖書等經費28千元。 +2.辦理刑事案件業務經費5,811千元,較上 + 年度減列義務辯護律師酬金等經費349千 + 元。 +3.辦理家事事件業務經費92千元,較上年度 + 減列調解酬金等經費8千元。 +4.辦理少年事件業務經費40千元,與上年度 + 同。" +2022,3405349000,2760000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, +2022,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405410100,1651136000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,508,272千元,較上年度增 + 列員額2人之人事費、員工薪俸晉級差額 + 及退休離職儲金等經費28,524千元。 +2.基本行政工作維持費58,025千元,較上年 + 度增列辦公廳室租金等經費8,586千元。 +3.辦理司法行政業務經費84,839千元,較上 + 年度增列國民法官法庭整修等經費30,604 + 千元。" +2022,3405411000,163531000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費59,491千元,較上 + 年度減列調解酬金等經費8,777千元。 +2.辦理刑事案件業務經費35,788千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費5,841千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費49,271千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費156千 + 元。 +4.辦理家事事件業務經費3,746千元,較上 + 年度減列調解酬金等經費1,863千元。 +5.辦理少年事件業務經費10,590千元,較上 + 年度增列少年志工協助調查保護業務等經 + 費100千元。 +6.辦理公證及提存業務經費1,161千元,較 + 上年度減列國內旅費等151千元。 +7.辦理行政訴訟業務經費3,484千元,與上 + 年度同。" +2022,3405418500,333009000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.15.3,"司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋 +建築計畫總經費12,049,489千元,分12年辦 +理,105至110年度已編列567,792千元,本 +年度續編第7年經費333,009千元,較上年度 +增列305,688千元。" +2022,3405419000,9877000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.4.1, +2022,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405420100,734992000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費679,226千元,較���年度增列 + 員額11人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等經費8,491千元。 +2.基本行政工作維持費18,966千元,較上年 + 度增列公務車油料等經費325千元。 +3.辦理司法行政業務經費36,800千元,較上 + 年度增列國民法官法庭整修等經費7,091 + 千元。" +2022,3405421000,100774000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費33,606千元,較上 + 年度減列國內旅費等570千元。 +2.辦理刑事案件業務經費36,431千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費2,712千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費18,859千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費32千元 + 。 +4.辦理家事事件業務經費1,743千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費392千元。 +5.辦理少年事件業務經費4,603千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費1,222千元 + 。 +6.辦理公證及提存業務經費1,518千元,與 + 上年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費4,014千元,與上 + 年度同。" +2022,3405429000,1204000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.3.1, +2022,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405430100,1318111000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費1,229,433千元,較上年度增 + 列員額26人之人事費、員工薪俸晉級差額 + 及退休離職儲金等經費26,042千元。 +2.基本行政工作維持費37,122千元,較上年 + 度增列辦公器具養護等經費95千元。 +3.辦理司法行政業務經費51,556千元,較上 + 年度減列建物耐震補強等經費16,392千元 + 。" +2022,3405431000,136771000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費57,126千元,與上 + 年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費42,389千元,較上 + 年度增列法庭錄音委外轉譯費等404千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費26,965千元,較上 + 年度減列郵資費等704千元。 +4.辦理家事事件業務經費2,187千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費999千元。 +5.辦理少年事件業務經費5,102千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費821千元。 +6.辦理公證及提存業務經費225千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費2,777千元,與上 + 年度同。" +2022,3405439000,3500000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.3.1, +2022,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405470100,1078700000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費984,570千元,較上年度增列 + 員額21人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等經費22,915千元。 +2.基本行政工作維持費40,184千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費2,112千元。 +3.辦理司法行政業務經費53,946千元,較上 + 年度增列強化資訊安全等經費5,747千元 + 。" +2022,3405471000,133025000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費45,003千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費3,653千元。 +2.辦理刑事案件業務經費39,680千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費854千元。 +3.辦理民事執行業務經費31,453千元,較上 + 年度增列辦理民事執行拍賣等經費631千 + 元。 +4.辦理家事事件業務經費6,092千元,較上 + 年度減列調解酬金等經費46千元。 +5.辦理少年事件業務經費7,881千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費2,733千元 + 。 +6.辦理公證及提存業務經費1,175千元,與 + 上年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費1,741千元,與上 + 年度同。" +2022,3405478500,0,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.3,"上年度擴遷建辦公廳舍計畫預算業已編竣, +所列95,882千元如數減列。" +2022,3405479000,700000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.4.1, +2022,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405480100,534133000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費480,928千元,較上年度增列 + 員額21人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等經費13,502千元。 +2.基本行政工作維持費19,940千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費795千元。 +3.辦理司法行政業務經費33,265千元,較上 + 年度增列新竹簡易庭部分廳舍拆除工程等 + 經費2,734千元。" +2022,3405481000,59984000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費18,051千元,較上 + 年度減列國內旅費等1,889千元。 +2.辦理刑事案件業務經費24,068千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費2,842千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費10,447千元,較上 + 年度減列國內旅費等453千元。 +4.辦理家事事件業務經費975千元,較上年 + 度增列調解酬金等經費647千元。 +5.辦理少年事件業務經費5,136千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費1,333千元 + 。 +6.辦理公證及提存業務經費441千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費866千元,與上年 + 度同。" +2022,3405489000,1300000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.3.1, +2022,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405490100,325887000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費302,333千元,較上年度增列 + 員額6人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費8,481千元。 +2.基本行政工作維持費10,074千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費84千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,480千元,較上 + 年度增列防水改善工程等經費425千元。" +2022,3405491000,38878000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費10,610千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費196千元。 +2.辦理刑事案件業務經費11,987千元,較上 + 年度增列義務辯護律師酬金等經費2,637 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費9,430千元,較上 + 年度增列辦理民事執行拍賣等經費17千元 + 。 +4.辦理家事事件業務經費1,419千元,較上 + 年度減列資料印製等經費8千元。 +5.辦理少年事件業務經費5,074千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費326千元。 +6.辦理公證及提存業務經費298千元,較上 + 年度減列資料印製等經費2千元。 +7.辦理行政訴訟業務經費60千元,與上年度 + 同。" +2022,3405499000,650000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.3.1, +2022,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405500100,1432526000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,337,465千元,較上年度增 + 列員額28人之人事費、員工薪俸晉級差額 + 及退休離職儲金等經費21,979千元。 +2.基本行政工作維持費30,128千元,較上年 + 度增列公務車油料等經費106千元。 +3.辦理司法行政業務經費64,933千元,較上 + 年度增列國民法官法庭整修等經費26,051 + 千元。" +2022,3405501000,151936000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費63,407千元,較上 + 年度減列調解酬金等經費3,328千元。 +2.辦理刑事案件業務經費36,509千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費3,649千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費43,576千元,較上 + 年度增列辦理民事執行拍賣等經費265千 + 元。 +4.辦理家事事件業務經費2,888千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費628千元。 +5.辦理少年事件業務經費4,645千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費1,124千元 + 。 +6.辦理公證及提存業務經費511千元,較上 + 年度減列資料印製等經費5千元。 +7.辦理行政訴訟業務經費400千元,與上年 + 度同。" +2022,3405508500,2000000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.21.3,"辦理臺灣臺中地方法院興建法院辦公廳室新 +興房屋建築計畫總經費697,015千元,分6年 +辦理,本年度編列第1年經費2,000千���。" +2022,3405509000,602000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.4.1, +2022,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405510100,311766000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費286,710千元,較上年度增列 + 員額4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等經費2,565千元。 +2.基本行政工作維持費8,120千元,較上年 + 度增列公務車油料等經費19千元。 +3.辦理司法行政業務經費16,936千元,較上 + 年度增列南投簡易庭法警室裝修工程等經 + 費1,234千元。" +2022,3405511000,32250000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,043千元,較上 + 年度減列調解酬金等經費353千元。 +2.辦理刑事案件業務經費6,753千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費1,502千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費8,706千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費101千 + 元。 +4.辦理家事事件業務經費1,035千元,較上 + 年度減列國內旅費等207千元。 +5.辦理少年事件業務經費2,148千元,較上 + 年度增列國內旅費等280千元。 +6.辦理公證及提存業務經費300千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費1,265千元,與上 + 年度同。" +2022,3405519000,3304000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.3.1, +2022,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405520100,633487000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費583,812千元,較上年度增列 + 員額8人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等經費9,180千元。 +2.基本行政工作維持費21,002千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費304千元。 +3.辦理司法行政業務經費28,673千元,較上 + 年度增列購置文具紙張等經費1,353千元 + 。" +2022,3405521000,56827000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費17,849千元,較上 + 年度減列調解酬金等經費1,007千元。 +2.辦理刑事案件業務經費14,216千元,較上 + 年度減列義務辯護律師酬金等經費1,715 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費17,931千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費129千 + 元。 +4.辦理家事事件業務經費517千元,較上年 + 度增列調解酬金等經費316千元。 +5.辦理少年事件業務經費3,575千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費547千元。 +6.辦理公證及提存業務經費257千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費2,482千元,與上 + 年度同。" +2022,3405529000,1204000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.3.1, +2022,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405530100,419057000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費391,232千元,較上年度增列 + 員額7人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等經費3,992千元。 +2.基本行政工作維持費9,484千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費357千元。 +3.辦理司法行政業務經費18,341千元,較上 + 年度增列國民法官法庭整修等經費6,700 + 千元。" +2022,3405531000,45457000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,936千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費152千元。 +2.辦理刑事案件業務經費11,722千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費2,030千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費15,424千元,較上 + 年度增列辦理民事執行拍賣等經費368千 + 元。 +4.辦理家事事件業務經費1,312千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費274千元。 +5.辦理少年事件業務經費3,511千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費1,150千元 + 。 +6.辦理公證及提存業務經費235千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費317千元,與上年 + 度同���" +2022,3405539000,700000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.3.1, +2022,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405540100,485570000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費452,382千元,較上年度增列 + 員額9人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等經費7,119千元。 +2.基本行政工作維持費15,373千元,較上年 + 度增列公務車油料等經費138千元。 +3.辦理司法行政業務經費17,815千元,較上 + 年度增列國民法官法庭整修等經費1,861 + 千元。" +2022,3405541000,60131000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費17,564千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費482千元。 +2.辦理刑事案件業務經費26,171千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費5,226千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費11,619千元,與上 + 年度同。 +4.辦理家事事件業務經費435千元,較上年 + 度增列調解酬金等經費292千元。 +5.辦理少年事件業務經費3,810千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費146千元。 +6.辦理公證及提存業務經費375千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費157千元,與上年 + 度同。" +2022,3405549000,1364000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.3.1, +2022,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405560100,953870000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費871,319千元,較上年度增列 + 員額17人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等經費20,450千元。 +2.基本行政工作維持費29,841千元,較上年 + 度增列公務車油料等經費304千元。 +3.辦理司法行政業務經費52,710千元,較上 + 年度減列電信線路佈線工程等經費3,576 + 千元。" +2022,3405561000,117655000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費32,338千元,較上 + 年度減列國內旅費等1,496千元。 +2.辦理刑事案件業務經費34,364千元,較上 + 年度減列義務辯護律師酬金等經費13,715 + 千元。 +3.辦理民事執行業務經費40,242千元,較上 + 年度增列辦理民事執行拍賣等經費677千 + 元。 +4.辦理家事事件業務經費824千元,較上年 + 度增列調解酬金等經費496千元。 +5.辦理少年事件業務經費9,011千元,較上 + 年度增列辦理少年安置等經費208千元。 +6.辦理公證及提存業務經費611千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費265千元,與上年 + 度同。" +2022,3405569000,1700000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.3.1, +2022,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405570100,515186000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費474,147千元,較上年度增列 + 員額8人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等經費8,018千元。 +2.基本行政工作維持費21,629千元,較上年 + 度增列公務車油料等經費273千元。 +3.辦理司法行政業務經費19,410千元,較上 + 年度增列大禮堂吸音牆改善工程等經費1, + 593千元。" +2022,3405571000,63507000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費29,011千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費1,463千元。 +2.辦理刑事案件業務經費20,215千元,較上 + 年度減列義務辯護律師酬金等經費903千 + 元。 +3.辦理民事執行業務經費13,102千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費255千 + 元。 +4.辦理公證及提存業務經費313千元,與上 + 年度同。 +5.辦理行政訴訟業務經費866千元,與上年 + 度同。" +2022,3405579000,850000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.3.1, +2022,3405579800,263000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405580100,975024000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費893,989千元,較上年度增列 + 員額23人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等經費19,166千元。 +2.基本行政工作維持費32,697千元,較上年 + 度增列辦公器具養護等經費64千元。 +3.辦理司法行政業務經費48,338千元,較上 + 年度增列國民法官法庭整修等經費14,265 + 千元。" +2022,3405581000,130964000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費48,940千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費55千元。 +2.辦理刑事案件業務經費60,259千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費10,324千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費20,533千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費285千 + 元。 +4.辦理公證及提存業務經費698千元,與上 + 年度同。 +5.辦理行政訴訟業務經費534千元,與上年 + 度同。" +2022,3405589000,7080000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.3.1, +2022,3405589800,528000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405590100,533207000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費497,301千元,較上年度增列 + 員額14人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等經費15,058千元。 +2.基本行政工作維持費13,196千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費187千元。 +3.辦理司法行政業務經費22,710千元,較上 + 年度增列國民法官法庭整修等經費3,404 + 千元。" +2022,3405591000,51878000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費18,126千元,較上 + 年度增列影印機耗材等經費208千元。 +2.辦理刑事案件業務經費11,428千元,較上 + 年度減列義務辯護律師酬金等經費594千 + 元。 +3.辦理民事執行業務經費15,691千元,較上 + 年度減列辦理民事執行拍賣等經費383千 + 元。 +4.辦理家事事件業務經費1,847千元,與上 + 年度同。 +5.辦理少年事件業務經費4,149千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費628千元。 +6.辦理公證及提存業務經費274千元,較上 + 年度減列資料印製等經費40千元。 +7.辦理行政訴訟業務經費363千元,與上年 + 度同。" +2022,3405599000,3860000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.3.1, +2022,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405600100,239493000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費218,494千元,較上年度增列 + 員額2人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費4,053千元。 +2.基本行政工作維持費6,362千元,較上年 + 度增列公務車油料等經費113千元。 +3.辦理司法行政業務經費14,637千元,較上 + 年度增列國民法官法庭整修等經費4,965 + 千元。" +2022,3405601000,20234000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費4,505千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費12千元。 +2.辦理刑事案件業務經費6,278千元,較上 + 年度減列購置審判設備等經費1,902千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費3,814千元,與上 + 年度同。 +4.辦理家事事件業務經費1,080千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費25千元。 +5.辦理少年事件業務經費4,231千元,較上 + 年度增列辦理少年安置等經費252千元。 +6.辦理公證及提存業務經費112千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費214千元,與上年 + 度同。" +2022,3405609000,10942000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.3.1, +2022,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405610100,293359000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費266,676千元,較上年度增列 + 員額4人之人事費、員工���俸晉級差額及 + 退休離職儲金等經費5,091千元。 +2.基本行政工作維持費8,765千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費277千元。 +3.辦理司法行政業務經費17,918千元,較上 + 年度增列國民法官法庭整修等經費7,063 + 千元。" +2022,3405611000,31000000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費6,528千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費180千元。 +2.辦理刑事案件業務經費10,020千元,較上 + 年度增列花蓮簡易庭會議室網路線汰換等 + 經費189千元。 +3.辦理民事執行業務經費4,341千元,與上 + 年度同。 +4.辦理家事事件業務經費2,759千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費426千元。 +5.辦理少年事件業務經費6,212千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費747千元。 +6.辦理公證及提存業務經費155千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費985千元,與上年 + 度同。" +2022,3405619000,700000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.3.1, +2022,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405620100,290343000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費266,568千元,較上年度增列 + 員額3人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等經費4,299千元。 +2.基本行政工作維持費8,470千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費54千元。 +3.辦理司法行政業務經費15,305千元,較上 + 年度減列污水下水道接管工程等經費3,29 + 4千元。" +2022,3405621000,34134000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費8,445千元,較上 + 年度減列國內旅費等363千元。 +2.辦理刑事案件業務經費13,845千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費2,207千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費7,233千元,與上 + 年度同。 +4.辦理家事事件業務經費576千元,較上年 + 度增列調解酬金等經費56千元。 +5.辦理少年事件業務經費2,243千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費712千元。 +6.辦理公證及提存業務經費101千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費1,691千元,與上 + 年度同。" +2022,3405629000,1204000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.3.1, +2022,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405630100,335503000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費313,671千元,較上年度增列 + 員額4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等經費5,972千元。 +2.基本行政工作維持費10,424千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費522千元。 +3.辦理司法行政業務經費11,408千元,較上 + 年度減列設施及機械設備養護費等251千 + 元。" +2022,3405631000,37147000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費9,834千元,較上 + 年度減列國內旅費等436千元。 +2.辦理刑事案件業務經費16,827千元,較上 + 年度增列購置審判設備等經費3,576千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費5,976千元,與上 + 年度同。 +4.辦理家事事件業務經費1,677千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費150千元。 +5.辦理少年事件業務經費2,529千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費173千元。 +6.辦理公證及提存業務經費156千元,與上 + 年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費148千元,與上年 + 度同。" +2022,3405639000,80000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.3.1, +2022,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405640100,123120000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費106,057千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 + 3,731千元。 +2.基本行政工作維持費7,210千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費264千元。 +3.��理司法行政業務經費9,853千元,較上 + 年度增列國民法官法庭整修等經費3,783 + 千元。" +2022,3405641000,6418000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,251千元,較上 + 年度減列特約通譯人員酬金等經費46千元 + 。 +2.辦理刑事案件業務經費1,567千元,較上 + 年度增列通訊等經費43千元。 +3.辦理民事執行業務經費1,152千元,與上 + 年度同。 +4.辦理家事事件業務經費54千元,與上年度 + 同。 +5.辦理少年事件業務經費270千元,較上年 + 度減列辦理少年事件鑑定等經費22千元。 +6.辦理公證及提存業務經費54千元,與上年 + 度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費70千元,與上年度 + 同。" +2022,3405649000,80000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.3.1, +2022,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.34.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405800100,276997000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費253,186千元,較上年度增列 + 員額3人之人事費、員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等經費7,246千元。 +2.基本行政工作維持費10,060千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護等經費249千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,751千元,較上 + 年度增列廁所整修工程等經費1,046千元 + 。" +2022,3405801000,27339000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理家事事件業務經費13,965千元,較上 + 年度增列調解酬金等經費897千元。 +2.辦理少年事件業務經費13,374千元,較上 + 年度減列辦理少年安置等經費2,185千元 + 。" +2022,3405809000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, +2022,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405900100,33188000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費30,775千元,較上年度增列員 + 額6人之人事費、員工薪俸晉級差額及退 + 休離職儲金等經費844千元。 +2.基本行政工作維持費824千元,較上年度 + 增列公務車油料等經費35千元。 +3.辦理司法行政業務經費1,589千元,較上 + 年度減列強化資訊安全等經費233千元。" +2022,3405901000,1212000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費141千元,較上年 + 度增列資料印製等經費5千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,042千元,較上 + 年度減列義務辯護律師酬金等經費19千元 + 。 +3.辦理家事事件業務經費17千元,與上年度 + 同。 +4.辦理少年事件業務經費12千元,與上年度 + 同。" +2022,3405909000,160000,交通及運輸設備,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.36.3.1, +2022,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.36.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405910100,94336000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費84,463千元,較上年度增列員 + 額1人之人事費、員工薪俸晉級差額及退 + 休離職儲金等經費1,169千元。 +2.基本行政工作維持費2,710千元,較上年 + 度增列公務車油料等經費46千元。 +3.辦理司法行政業務經費7,163千元,較上 + 年度增列國民法官法庭整修等經費3,569 + 千元。" +2022,3405911000,5007000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費1,491千元,較上 + 年度減列國內旅費等543千元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,728千元,較上 + 年度減列義務辯護律師酬金等經費333千 + 元。 +3.辦理民事執行業務經費686千元,與上年 + 度同。 +4.辦理家事事件業務經費157千元,與上年 + 度同。 +5.辦理少年事件業務經費794千元,較上年 + 度減列辦理少年安置等經費274千元。 +6.辦理公證及提存業務經費47千元,與上年 + 度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費104千元,與上年 + 度同。" +2022,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3405930100,31558000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.38.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費28,004千元,較上年度增列員 + 額1人之人事費、員工薪俸晉級差額及退 + 休離職儲金等經費555千元。 +2.基本行政工作維持費1,155千元,較上年 + 度增列公務車油料等經費29千元。 +3.辦理司法行政業務經費2,399千元,較上 + 年度增列興建辦公廳舍先期規劃等經費58 + 7千元。" +2022,3405931000,1493000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.38.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理民事事件業務經費535千元,較上年 + 度減列國內旅費等18千元。 +2.辦理刑事案件業務經費596千元,較上年 + 度增列義務辯護律師酬金等經費84千元。 +3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 + 同。 +4.辦理家事事件業務經費89千元,較上年度 + 增列調解酬金等經費3千元。 +5.辦理少年事件業務經費131千元,較上年 + 度增列少年志工協助調查保護業務等經費 + 21千元。 +6.辦理公證及提存業務經費27千元,與上年 + 度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費34千元,與上年度 + 同。" +2022,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.38.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3506010100,324700000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費259,809千元,較上年度減列 + 法定編制人員待遇等經費10,355千元。 +2.基本行政工作維持費36,825千元,較上年 + 度增列汰換空調監控系統等經費224千元 + 。 +3.資訊業務經費28,066千元,較上年度增列 + 電子證書製發及資訊安全維護等經費3,39 + 7千元。" +2022,3506011200,1974000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考銓議事業務經費1,000千元,與上年度 + 同。 +2.考銓業務考察經費974千元,較上年度減 + 列國外旅費等36千元。" +2022,3506011300,1054000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法制作業及法規編印經費414千元,與上 + 年度同。 +2.訴願審議及督導經費640千元,與上年度 + 同。" +2022,3506011400,10248000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 + 費3,340千元,較上年度減列早期證書存 + 根卡及登記卡掃描與建檔等經費578千元 + 。 +2.考銓施政業務審查及督導經費1,271千元 + ,與上年度同。 +3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費2,775 + 千元,與上年度同。 +4.加強為民服務及施政成果宣導經費759千 + 元,較上年度減列媒體宣導製作、託播及 + 刊登等經費8千元。 +5.考銓研究發展經費1,542千元,較上年度 + 增列文官制度研究等經費242千元。 +6.國際文官制度學術交流經費561千元,較 + 上年度減列國外旅費等18千元。" +2022,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,3506100100,311658000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費289,523千元,較上年度核實 + 減列人事費等1,789千元。 +2.基本行政工作維持費22,135千元,較上年 + 度減列汰換國家考場空氣斷路器及第三試 + 務大樓門禁系統等經費4,705千元,增列 + 裝置國家考場氣密門窗及整修工程等經費 + 3,999千元,計淨減706千元。" +2022,3506101400,8078000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, +2022,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3506200100,428508000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費364,694千元,較上年度減列 + 法定編制人員待遇等經費820千元。 +2.基本行政工作維持費21,507千元,較上年 + 度減列檔案櫃汰換等經費3,661千元。 +3.資訊系統之使用及管理經費42,307千元, + 較上年度增列汰購資訊軟硬體設備等經費 + 11,824千元。" +2022,3506200200,7317000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容���上年度之比較如下: +1.推動人事法制及銓敘行政業務經費1,608 + 千元,較上年度增列法規編印等經費219 + 千元。 +2.人事法制、管理及銓敘業務經費5,709千 + 元,較上年度增列公務人員傑出貢獻獎獎 + 金及人事制度研究等經費971千元。" +2022,3506209000,26522000,營建工程,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,5.3.3.1, +2022,3506209800,732000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,6106200300,246277000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員保險管理及監理業務經費958千 + 元,與上年度同。 +2.補助公教人員保險事務經費245,319千元 + ,與上年度同。" +2022,6306205800,7523000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.6,"本年度預算數7,523千元,係早期退休公教 +人員生活困難之三節照護金,較上年度減列 +1,484千元。" +2022,7606205300,24272312000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員退休給付經費18,799,403千元, + 較上年度減列優惠存款利息差額補貼等經 + 費1,789,218千元。 +2.公務人員撫卹給付經費423,670千元,與 + 上年度同。 +3.公務人員殮葬補助經費38,285千元,與上 + 年度同。 +4.政務人員退職酬勞金給付經費227,231千 + 元,較上年度減列優惠存款利息差額補貼 + 等經費37,894千元。 +5.公(政)務人員執行職務意外失能死亡慰問 + 金經費17,907千元,與上年度同。 +6.年金改革節省退撫給付挹注退撫基金經費 + 4,765,816千元,較上年度增列419,449千 + 元。 +7.上年度撥補政務人員退撫基金不足經費預 + 算業已編竣,所列42,644千元如數減列。" +2022,7706200600,3332000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.8.1, +2022,3506300100,162306000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費141,202千元,較上年度增列 + 退休離職儲金等經費608千元。 +2.基本行政工作維持費21,104千元,較上年 + 度減列建置保障事件審查室視訊設備等經 + 費588千元。" +2022,3506301100,1442000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, +2022,3506309800,1000000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3506400100,104599000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費86,672千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費1,714千元。 +2.基本行政工作維持費13,244千元,較上年 + 度減列教學空間空氣品質及節能改善工程 + 等經費4,167千元。 +3.資訊管理業務經費4,683千元,較上年度 + 減列網路數據通訊等經費315千元。" +2022,3506401100,100419000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公務人員考試錄取人員訓練經費50,191千 + 元,較上年度減列辦理高普初等考試錄取 + 人員基礎訓練業務等經費9,104千元。 +2.公務人員晉升官等訓練經費42,882千元, + 較上年度減列辦理薦任晉升簡任官等訓練 + 業務等經費818千元。 +3.公務人員培訓之國內外交流合作經費3,27 + 7千元,較上年度減列辦理海外研習活動 + 等經費903千元。 +4.公務人員終身學習經費2,289千元,較上 + 年度減列辦理閱讀活動等經費343千元。 +5.高階公務人員訓練經費1,600千元,較上 + 年度增列國內訓練及活動等經費82千元。 +6.公務人員行政中立訓練經費180千元,較 + 上年度增列辦理選務工作人員行政中立研 + 習等經費46千元。" +2022,3506401200,64127000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費20,691千元,較上年度核實減 + 列人事費等493千元。 +2.基本行政工作維持11,289千元,較上年度 + 增列園區共用機電及廚房設備汰換工程等 + 經費171千元。 +3.資訊管理業務經費596千元,較上年度減 + 列行政資訊設備汰換等經費10千元。 +4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費19,8 + 25千元,較上年度增列辦理公務人員高普 + 初等考試錄取人員基礎訓練業務等經費1, + 270千元。 +5.中區公務人員晉升官等訓練經費11,726千 + 元,較上年度增列辦理薦任晉升簡任官等 + 訓練業務等經費738千元。" +2022,3506409800,380000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,7706500100,42536000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費36,910千元,較上年度增列退 + 休離職儲金經費159千元。 +2.基本行政工作維持費5,626千元,較上年 + 度減列資訊服務等經費174千元。" +2022,7706502100,4078000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數4,078千元,係辦理退撫基金 +監理業務所需經費,較上年度減列基金監理 +資訊應用系統及資訊服務等經費28千元。" +2022,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,7706600100,135642000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費124,080千元,較上年度增列 + 員額6人之人事費及業務人員之專業加給 + 調整等經費6,572千元。 +2.基本行政工作維持費11,562千元,較上年 + 度減列汰換及購置辦公事務機具及設備等 + 經費11千元,增列行政事務勞力外包等經 + 費169千元,計淨增158千元。" +2022,7706600600,30360000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金收支及保管之規劃經費30,051千元, + 較上年度減列國外旅費、資安偵測防禦系 + 統建置及設備汰換等經費544千元。 +2.基金收繳及退撫給與之撥付經費309千元 + ,較上年度減列印刷等經費5千元。" +2022,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3607010100,781131000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ +1.人員維持費716,471千元,較上年度增列 + 退休退職給付、離職儲金、增列員額等人 + 事費20,616千元。 +2.基本行政工作維持費39,871千元,較上年 + 度增列檔案數位化、清潔勞務等經費3,75 + 0千元。 +3.資訊管理經費24,789千元,較上年度增列 + 強化資安防護等經費5,834千元。" +2022,3607010300,7217000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.議事行政經費4,883千元,較上年度減列 + 影印機租金等經費152千元。 +2.國際監察事務活動經費2,334千元,較上 + 年度減列邀請國際監察組織相關人員來訪 + 等經費139千元。" +2022,3607010900,19203000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查巡察業務經費17,745千元,較上年度 + 增列調查人員專業訓練等經費445千元。 +2.委員國外考察經費1,458千元,與上年度 + 同。" +2022,3607011200,7414000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公職人員財產申報經費5,109千元,較上 + 年度減列財產申報作業講習等經費20千元 + 。 +2.政治獻金申報經費1,621千元,較上年度 + 增列辦理選舉候選人政治獻金許可、郵資 + 及系統操作說明等經費1,225千元。 +3.利益衝突迴避及遊說經費684千元,較上 + 年度減列國內旅費等190千元。" +2022,3607011500,131388000,無細項,監察院主管,監察院,國家人權業務,監察支出,6.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人權業務規劃、評估與研究經費55,926千 + 元,較上年度增列國際人權公約國家報告 + 之獨立評估意見及人權獎項等經費5,234 + 千元。 +2.訪視、調查與合作經費42,488千元,較上 + 年度增列系統性訪查、防制酷刑訪視及人 + 權合作調查等經費2,191千元。 +3.教育、推廣與交流經費32,974千元,較上 + 年度增列國際人權合作交流及教育等經費 + 5,541千元。" +2022,3607019000,39220000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.6.1, +2022,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2022,3607100100,1008705000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費937,001千元,較上年度核實 + 減列人事費3,728千元。 +2.基本行政工作維持費36,976千元,較上年 + 度增列臨時人員酬金等340千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費34 + ,728千元,較上年度增列本部審計大樓OA + 辦公設備裝修工程、所屬教育農林審計處 + 辦公大樓設施與管線汰換工程、所屬基隆 + 市審計室辦公廳舍裝修工程及辦公傢俱等 + 經費29,564千元,減列本部舊審計大樓暨 + 地下室廁所整修工程、所屬教育農林審計 + 處貨梯汰換等經費15,556千元,計淨增列 + 14,008千元。" +2022,3607101000,46476000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中央政府審計工作經費43,728千元,較上 + 年度增列政府智能審計發展方案等經費11 + ,427千元,減列參加國際會議國外旅費等 + 經費1,557千元,計淨增列9,870千元。 +2.審計訓練經費2,748千元,較上年度減列 + 派員出國研究經費13千元。" +2022,3607102000,9755000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數9,755千元,係各縣市地方審 +計工作經費,與上年度同。" +2022,3607109000,0,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, +2022,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,3607600100,68048000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費63,428千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費2,380千元,與上年 + 度同。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費2, + 240千元,較上年度減列建築物防火避難 + 設施與設備安全檢查改善工程經費1,800 + 千元,增列汰換電梯等經費1,795千元, + 計淨減5千元。" +2022,3607601000,1752000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數1,752千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2022,3607609000,80000,交通及運輸設備,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.3.3.1, +2022,3607609800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3607620100,62262000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費60,036千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費1,371千元,較上年 + 度增列電梯保養維護等經費38千元。 +3.辦公事務設備汰換855千元,較上年度減 + 列辦公廳舍整修工程經費9,750千元。" +2022,3607621000,1800000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,800千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2022,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3607630100,66281000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費51,742千元,較上年度增列員 + 額4人之人事費1,976千元。 +2.基本行政工作維持費1,374千元,較上年 + 度增列文具紙張、清潔用品及電腦耗材等 + 經費100千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費13 + ,165千元,較上年度增列辦公廳舍整修工 + 程等經費12,658千元。" +2022,3607631000,940000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數940千元,係執行審計工作所 +需經費,與上年度同。" +2022,3607639800,80000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3607640100,60541000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費58,683千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費1,528千元,與上年 + 度同。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費33 + 0千元,較上年度減列汰換電腦及冷氣機 + 等經費85千元。" +2022,3607641000,1452000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,452千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2022,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3607660100,60049000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費57,998千元,較上年度增列撥 + 補勞工退休準備金專戶差額等經費759千 + 元。 +2.基本行政工作維持費1,836千元,較上年 + 度增列彙編綜合年報之通訊及印刷等經費 + 62千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費21 + 5千元,較上年度減列汰換冷氣機320千元 + 。" +2022,3607661000,1606000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,606千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2022,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3607700100,70981000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費67,571千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費2,650千元,與上年 + 度同。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費76 + 0千元,較上年度增列汰換冷氣機等經費2 + 00千元。" +2022,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.8.2,"本年度預算數1,538千元,係執行審計工作 +所需經費,與上年度同。" +2022,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3708010100,1416364000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,351,347千元,較上年度核 + 實增列人事費4,793千元。 +2.基本行政工作維持費58,255千元,較上年 + 度增列汰換節能冷氣等經費1,355千元。 +3.統計業務專案計畫經費3,709千元,較上 + 年度減列辦理內政統計調查等經費157千 + 元。 +4.綜合規劃業務專案計畫經費3,053千元, + 較上年度減列研究發展、管制考核、動員 + 會報、國會及新聞聯繫等經費228千元。" +2022,3708011000,838848000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方制度與自治督導經費1,615千元,較 + 上年度增列辦理內政獎章、資深績優村( + 里)長及民政人員表揚大會等經費717千 + 元。 +2.公民參政經費1,145千元,較上年度增列 + 維護遊說線上登記系統功能等經費408千 + 元。 +3.禮制及二二八國家紀念館事務經費50,620 + 千元,較上年度減列二二八事件賠償金等 + 經費5,407千元。 +4.政黨政治經費660,043千元,較上年度增 + 列辦理地方議事人員及議員助理研習會等 + 經費62千元。 +5.宗教事務推動與發展經費6,439千元,較 + 上年度減列補助宗教團體及購置資訊軟硬 + 體設備等經費194千元。 +6.地方行政工作經費6,650千元,較上年度 + 減列督導地方行政業務、推動公共造產及 + 調解等經費862千元。 +7.殯葬管理經費74,836千元,較上年度減列 + 111,126千元,包括: + (1)辦理全國殯葬資訊管理系統改版、殯 + 葬管理業務及捐助辦理殯葬相關研究活 + 動等經費4,010千元,較上年度增列2,4 + 48千元。 + (2)新增殯葬設施量能提升計畫70,826千 + 元。 + (3)上年度原住民及花東離島地區殯葬設 + 施改善計畫預算業已編竣,所列184,40 + 0千元如數減列。 +8.協助民間各界辦理國家重大慶典經費37,5 + 00千元,與上年度同。" +2022,3708011500,73604000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導改進戶籍行政經費1,121千元,較上 + 年度增列委託研究逕遷戶所人口問題等經 + 費239千元。 +2.加強改進國籍行政經費457千元,較上年 + 度減列辦理離婚經濟後果研究等經費364 + 千元。 +3.辦理戶籍人口統計經費603千元,較上年 + 度增列全國姓名統計分析等經費69千元。 +4.辦理人口政策及戶政研習經費2,923千元 + ,較上年度增列辦理戶政人員研習會及戶 + 政日活動等經費1,917千元。 +5.辦理戶籍作業及管理經費1,120千元,較 + 上年度增列辦理戶政電子化服務等經費68 + 千元。 +6.數位身分識別證(New eID)-新一代國 + 民身分證換發計畫總經費4,892,850千元 + ,分4年辦理,109至110年度已編列686,5 + 76千元,本年度續編第3年經費114,713千 + 元,本科目編列67,380千元,較上年度減 + 列158,291千元。" +2022,3708012500,399927000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, +2022,3708012700,479684000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費14,065千元,較上年 + 度增列有償撥用南區第二測量隊隊部辦公 + 室房地等經費5,196千元。 +2.測繪控制點管理維護經費1,801千元,較 + 上年度減列辦理測繪作業使用數據交換及 + 網路通訊費428千元。 +3.資料供應及受託測量經費18,168千元,較 + 上年度增列辦理電子化全球衛星即時動態 + 定位系統雲端機房租賃經費3,550千元。 +4.多元測繪科技整合應用計畫經費11,234千 + 元,較上年度減列購置電子測距經緯儀標 + 準件等經費1,255千元。 +5.地籍圖重測後續計畫第2期計畫總經費866 + ,005千元,分4年辦理,108至110年度已 + 編列651,026千元,本年度續編最後1年經 + 費214,979千元,較上年度增列2,150千元 + 。 +6.國家底圖空間資料基礎建設計畫總經費2, + 310,900千元,分5年辦理,110年度已編 + 列348,619千元,本年度續編第2年經費36 + 2,766千元,本科目編列219,437千元,較 + 上年度減列8,022千元。" +2022,3708012800,8000000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費3,168千元,較上年 + 度減列辦公大樓環境清潔維護等經費641 + 千元。 +2.規劃設計監工業務經費4,832千元,較上 + 年度增列資訊安全維護等經費1,151千元 + 。" +2022,3708013000,474736000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.資訊服務及基礎設施安全管理經費96,524 + 千元,較上年度增列辦理資通安全防護、 + 內政資料中心資訊設備維護及軟體授權等 + 經費41,107千元。 +2.行政資訊服務開發及維護經費11,852千元 + ,與上年度同。 +3.戶役政資訊作業及管理經費141,535千元 + ,較上年度增列辦理加強戶役政系統個資 + 不落地加密防護作業等經費17,530千元。 +4.內政地理資訊3D化推動計畫總經費152,61 + 0千元,分5年辦理,110年度已編列54,38 + 3千元,本年度續編第2年經費29,120千元 + ,較上年度減列25,263千元。 +5.服務型智慧政府2.0推動計畫—自然人憑 + 證創新應用服務計畫總經費278,900千元 + ,分5年辦理,110年度已編列55,253千元 + ,本年度續編第2年經費41,272千元,較 + 上年度減列13,981千元。 +6.服務型智慧政府2.0推動計畫—智慧內政 + 服務整合計畫總經費973,136千元,分5年 + 辦理,110年度已編列91,205千元,本年 + 度續編第2年經費107,100千元,較上年度 + 增列15,895千元。 +7.數位身分識別證(New eID)-新一代國 + 民身分證換發計畫總經費4,892,850千元 + ,分4年辦理,109至110年度已編列686,5 + 76千元,本年度續編第3年經費114,713千 + 元,本科目編列47,333千元,較上年度減 + 列1,067千元。" +2022,3708019000,700000,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.8.1, +2022,3708019800,25000000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2022,6308013500,38259000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 + 費20,570千元,較上年度減列補助人民團 + 體辦理各項重要紀念節慶及業務活動等經 + 費4,200千元。 +2.健全職業團體組織經費1,468千元,較上 + 年度減列評鑑團體工作績效等經費162千 + 元。 +3.健全合作社場組織經費2,630千元,與上 + 年度同。 +4.強化合作事業輔導經費3,591千元,與上 + 年度同。 +5.新增合作事業推動地方創生輔導試辦計畫 + 總經費42,490千元,分2年辦理,本年度 + 編列第1年經費10,000千元。" +2022,5608112000,35830000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 + 19,181千元,較上年度增列國家公園創新 + 遊憩、美學體驗推廣及文創應用行銷等經 + 費465千元。 +2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料相關 + 資訊系統經費15,649千元,較上年度增列 + 辦理國家公園數位典藏應用及行銷計畫等 + 經費1,214千元。 +3.健全國家公園保護區系統之資源調查及經 + 營管理計畫經費1,000千元,與上年度同 + 。" +2022,5608113000,242466000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支���,7.2.2.1, +2022,5608118100,9471992000,國土永續發展基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,農業支出,7.2.3.1, +2022,5708110100,1641900000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,573,877千元,較上年度核 + 實增列人事費21,641千元。 +2.基本行政工作維持費55,542千元,較上年 + 度減列辦公大樓修繕等經費76千元。 +3.營建資訊系統開發管理與維護經費12,481 + 千元,較上年度增列汰換個人電腦主機等 + 經費1,655千元。" +2022,5708111000,5265150000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理國土及海岸地區等計畫之研擬審議、 + 規劃管理經費18,889千元,較上年度減列 + 委託辦理非都市土地變更案件審議等經費 + 597千元。 +2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 + 建設經費2,318千元,較上年度增列辦理 + 都市計畫案件審核等經費269千元。 +3.住宅計畫、住宅政策之推動及建築開發經 + 理業輔導管理經費5,000,933千元,較上 + 年度減列推動住宅計畫及管理等經費311 + 千元。 +4.辦理建築許可、建築師輔導及公寓大廈等 + 工作管理業務41,489千元,較上年度減列 + 5,073千元,包括: + (1)辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維 + 護、諮詢、操作、系統開發工作等經費 + 27,750千元,較上年度減列推動綠建築 + 業務等經費3,033千元。 + (2)營建事業廢棄物資源再利用計畫8,263 + 千元,較上年度減列委託辦理營建事業 + 廢棄物資源化技術評估及法令研修等經 + 費116千元。 + (3)服務型智慧政府2.0推動計畫-建築管 + 理數位轉型計畫總經費110,000千元, + 分5年辦理,110年度已編列7,400千元 + ,本年度續編第2年經費5,476千元,較 + 上年度減列1,924千元。 +5.辦理市區道路相關法令與政策推動、營建 + 剩餘土石方等業務經費13,794千元,較上 + 年度增列委託辦理營建工程剩餘土石方資 + 源回收處理資訊交流等經費4,270千元。 +6.都市計畫與營建行政經費63,118千元,較 + 上年度增列32,620千元,包括: + (1)辦理營造業管理等經費57,328千元, + 較上年度增列委託直轄市及縣(市)政 + 府辦理營造業登記及查核等經費32,120 + 千元。 + (2)服務型智慧政府2.0推動計畫—營造業 + 創新管理服務建置計畫總經費20,000千 + 元,分4年辦理,110年度已編列5,290 + 千元,本年度續編第2年經費5,790千元 + ,較上年度增列500千元。 +7.內政地理資訊3D化推動計畫總經費677,50 + 0千元,分5年辦理,110年度已編列105,9 + 47千元,本年度編列第2年經費124,609千 + 元,較上年度增列18,662千元。 +8.上年度辦理振興建築投資業減輕購屋者利 + 息負擔預算業已編竣,所列1,223千元如 + 數減列。" +2022,5708112100,95736000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費5,114千元,較上年 + 度增列資訊服務費等380千元。 +2.城鄉發展經費2,702千元,較上年度減列 + 委託辦理變更東北角海岸風景特定區檢討 + 案等經費380千元。 +3.國家重要濕地復育經費87,920千元,較上 + 年度增列委辦(任)各縣市政府與機關辦 + 理國際級及國家級重要濕地基礎調查等經 + 費3,905千元。" +2022,5708119000,0,交通及運輸設備,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.7.1, +2022,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.8,仍照上年度預算數編列。 +2022,5808115500,6928213000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.市區道路發展及研究考核經費1,857千元 + ,較上年度減列委託辦理市區道路及附屬 + 工程設計標準暨規範修正等經費619千元 + 。 +2.國家生技研究園區聯外道路計畫總經費1, + 650,153千元,分5年辦理,110年度已編 + 列310,143千元,本年度續編第2年經費28 + 9,026千元,較上年度減列21,117千元。 +3.新增生活圈道路交通系統建設計畫(市區 + 道路)(111-116年)總經費42,000,000 + 千元,分6年辦理,本年度編列第1年經費 + 6,637,330千元。 +4.上年度生活圈道路交通系統建設計畫(市 + 區道路)(104-110年)預算業已編竣, + 所列5,364,000千元如數減列。" +2022,7108114000,16314044000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境���護支出,7.2.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動下水道工程建設經費12,749千元,較 + 上年度減列中興新村污水處理廠操作維護 + 等經費4,249千元。 +2.污水下水道第六期建設計畫總經費95,250 + ,000千元,分6年辦理,110年度已編列11 + ,701,807千元,本年度續編第2年經費13, + 142,940千元,較上年度增列1,441,133千 + 元。 +3.公共污水處理廠再生水推動計畫總經費14 + ,000,000千元,分6年辦理,110年度已編 + 列1,593,788千元,本年度續編列第2年經 + 費2,880,000千元,較上年度增列1,286,2 + 12千元。 +4.新增都市總合治水建設計畫總經費2,000, + 000千元,分5年辦理,本年度編列第1年 + 經費63,355千元。 +5.新增前鎮漁港建設專案中長程計畫總經費 + 1,441,000千元,分3年辦理,本年度編列 + 第1年經費215,000千元。" +2022,3808210100,17910657000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,警政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費17,818,005千元,較上年度核 + 實增列人事費547,788千元。 +2.基本行政工作維持費54,398千元,較上年 + 度減列清潔外包等經費23千元。 +3.警察消防海巡空勤人員醫療照護實施方案 + 經費38,254千元,較上年度減列健保醫療 + 部分負擔補助等15,100千元。" +2022,3808211000,972290000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,警政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.強化警備應變措施、社會治安維護及國際 + 警察合作經費397,545千元,較上年度減 + 列辦理全國性公民投票治安維護工作等經 + 費46,514千元。 +2.交通安全維護及交通秩序規劃經費6,646 + 千元,較上年度增列辦理替代役備役役男 + 演訓召集經費136千元。 +3.端正警察風紀與激勵員警士氣及強化各警 + 察單位內部管理經費188,918千元,較上 + 年度增列警察人員危勞職務降齡命令退休 + 特別給付金等49,944千元。 +4.強化警用裝備、車輛等後勤業務經費140, + 710千元,較上年度增列汰補員警執勤及 + 訓練用子彈等經費9,228千元。 +5.強化警政婦幼安全及推動社區治安業務經 + 費31,534千元,較上年度增列推動跟蹤騷 + 擾防制法業務等經費1,392千元。 +6.警察業務管理經費10,352千元,較上年度 + 減列1996內政服務熱線分攤款等經費154 + 千元。 +7.加強警察教育訓練業務經費60,051千元, + 較上年度增列常年訓練設備維護及汰換等 + 經費11,946千元。 +8.電子處理警政資料經費136,534千元,較 + 上年度增列電腦主機及終端工作站維護等 + 經費11,368千元。" +2022,3808211200,497591000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,警政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.警察通訊所辦理有線及無線電訊電路工作 + 經費353,917千元,較上年度增列1,478千 + 元,包括: + (1)基本行政工作維持與有線及無線電訊 + 業務工作經費50,666千元,較上年度增 + 列車輛油料及汰換個人電腦等經費1,33 + 5千元。 + (2)警察執法設備及效能提升方案-警通 + 網路效能提升計畫總經費187,282千元 + ,分4年辦理,108至110年度已編列164 + ,657千元,本年度續編最後1年經費22, + 625千元,較上年度減列51,809千元。 + (3)警用無線電汰換更新中程計畫之警用 + 無線電通訊系統建置及站臺架設等經費 + 280,626千元,較上年度增列51,952千 + 元。 +2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 + 及零組件製造業務經費5,026千元,較上 + 年度增列汰換監視系統及冷氣機等經費1, + 302千元。 +3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 + 經費56,512千元,較上年度增列臺東發射 + 站土地分割撥用等經費943千元。 +4.民防指揮管制所辦理防情管制業務及通信 + 設施工作經費17,856千元,較上年度增列 + 中央遙控警報系統維護及汰換全熱交換器 + 等經費2,144千元。 +5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費32 + ,089千元,較上年度增列員警服裝及汰換 + 個人電腦等經費6,706千元。 +6.高雄港務警察總隊辦理高雄港區治安維護 + 工作經費7,293千元,較上年度增列員警 + 服裝及年金改革節省退撫給付挹注公務人 + 員退休撫卹基金等經費1,835千元。 +7.臺中港務警察總隊辦理臺中港及麥寮工業 + 專用港港區治安維護工作經費4,733千元 + ,較上年度增列員警服裝及健康檢查等經 + 費850千元。 +8.基隆港務警察總隊辦理基隆港區治安維護 + 工作經費12,781千元,較上年度增列蘇澳 + 中隊頂樓防水及體技館柔道場翻修工程等 + 經費8,704千元。 +9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港及和平工業 + 專用港港區治安維護工作經費7,384千元 + ,較上年度增列員警服裝及總隊部屋頂防 + 水修繕工程等經費4,766千元。" +2022,3808211300,462269000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,警政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.保安警察第一總隊辦理警力派遣、訓練、 + 警戒及秩序維護業務等經費151,244千元 + ,較上年度減列121,272千元,包括: + (1)基本行政工作業務與保安警察業務相 + 關維運工作等經費151,244千元,較上 + 年度減列石牌營區明德樓拆除及反恐訓 + 練中心圍牆設施新建工程等經費49,954 + 千元。 + (2)上年度辦理維安特勤隊武器裝備精進 + 改善中程計畫預算業已編竣,所列71,3 + 18千元如數減列。 +2.保安警察第二總隊刑事警察大隊辦理查緝 + 盜版、仿冒及保護智慧財產權業務等經費 + 20,027千元,較上年度增列車輛油料及汰 + 換個人電腦等經費2,623千元。 +3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 + 經費43,104千元,較上年度增列辦公大樓 + 配電線路改善及防水工程等經費7,992千 + 元。 +4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 + 警戒及秩序維護業務等經費30,077千元, + 較上年度增列員警服裝及汰換冷氣機等經 + 費11,396千元。 +5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 + 警戒及秩序維護業務等經費47,529千元, + 較上年度增列仁武園區行政大樓第二期外 + 牆磁磚更新及排水系統整修工程等經費11 + ,155千元。 +6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 + 及中央憲政機關駐衛業務等經費99,429千 + 元,較上年度增列員警服裝及南園駐地頂 + 樓防水工程等經費15,077千元。 +7.保安警察第七總隊辦理維護派駐機關安全 + 執行專責任務等經費70,859千元,較上年 + 度增列車輛油料及年金改革節省退撫給付 + 挹注公務人員退休撫卹基金等經費31,579 + 千元。" +2022,3808211400,282759000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,警政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費10,921千元,較上年 + 度增列健康檢查等經費1,270千元。 +2.維持交通秩序及安全經費271,838千元, + 較上年度增列22,036千元,包括: + (1)交通秩序及安全工作經費235,458千元 + ,較上年度增列員警服裝及違規案件委 + 外作業等經費6,832千元。 + (2)新增辦理第一公路警察大隊部辦公大 + 樓屋頂防水整修工程及汰換第四公路警 + 察大隊斗南分隊有線電話設備等經費36 + ,380千元。 + (3)上年度辦理第一公路警察大隊泰山分 + 隊值勤台室內整修工程及汰換汐止分隊 + 有線電話設備等預算業已編竣,所列21 + ,176千元如數減列。" +2022,3808211500,744939000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,警政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費51,715千元,較上年 + 度增列車輛油料等經費1,489千元。 +2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費47,918千 + 元,較上年度增列指紋電腦系統及活體掃 + 描設備維護等經費3,066千元。 +3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費12 + ,248千元,較上年度增列聯絡官返國調職 + 與赴任人員所需機票及搬運等經費2,959 + 千元。 +4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費20,7 + 48千元,較上年度增列新興毒品檢驗及尿 + 液檢驗儀器維護等經費1,944千元。 +5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 + 220,613千元,較上年度增列新興毒品尿 + 液檢驗等經費21,261千元。 +6.辦理刑事偵防綜合業務經費112,047千元 + ,較上年度增列員警服裝等經費2,349千 + 元。 +7.充實刑事警察設備經費205,173千元,較 + 上年度減列66,425千元,包括: + (1)購置刑事、鑑識偵防器材及辦公事務 + 設備等經費6,318千元,較上年度增列1 + ,272千元。 + (2)汰購特勤及防爆裝備所需經費5,465千 + 元,較上年度增列1,560千元。 + (3)警察執法設備及效能提升方案-涉案 + 車輛行車紀錄雲端創新應用發展計畫總 + 經費48,257千元,分4年辦理,108至11 + 0年度已編列33,132千元,本年度續編 + 最後1年經費15,125千元,較上年度增 + 列5,500千元。 + (4)警察執法設備及效能提升方案-鑑識 + 及防爆效能推升計畫總經費85,892千元 + ,分4年辦理,108至110年度已編列68, + 759千元,本年度續編最後1年經費17,1 + 33千元,較上年度減列1,027千元。 + (5)新增偵防大樓���牆大理石矽膠更新工 + 程3,640千元。 + (6)新增建置緝毒用行動寬頻設備偵蒐系 + 統及氣相層析質譜儀等經費126,084千 + 元。 + (7)新增DNA採樣與建檔管理整合系統更新 + 及汰換DNA自動萃取儀器等經費10,954 + 千元。 + (8)新增汰換165反詐騙諮詢專線通訊設備 + 及個人電腦等經費12,437千元。 + (9)新增汰換偵防大樓冰水主機、辦公室 + 及機房空調設備等經費8,017千元。 + (10)上年度辦理汰換核磁共振光譜儀及購 + 置通訊衛星偵蒐設備等預算業已編竣, + 所列126,862千元如數減列。 + (11)上年度辦理警察執法設備及效能提升 + 方案-通訊監察系統建置計畫預算業已 + 編竣,所列108,000千元如數減列。 +8.新增強化社會安全網第二期計畫─少年偏 + 差行為輔導業務總經費272,726千元,分4 + 年辦理,本年度編列第1年經費49,537千 + 元。 +9.新增資安跨域整合聯防計畫-厚植刑事科 + 技研發能量計畫(雲端資安聯防整合系統 + 子計畫)經費24,940千元。 +10.上年度辦理資安跨域整合聯防計畫-厚 + 植刑事科技研發能量計畫(AI犯罪偵查溯 + 源分析系統建置子計畫)預算業已編竣, + 所列29,846千元如數減列。" +2022,3808211600,1092966000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,警政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政及教務工作維持費51,621千元, + 較上年度增列年金改革節省退撫給付挹注 + 公務人員退休撫卹基金等經費9,927千元 + 。 +2.基本教學訓輔工作經費347,890千元,較 + 上年度增列243,043千元,包括: + (1)辦理教學訓輔工作經費103,230千元, + 較上年度增列購置教學用子彈等經費27 + ,454千元。 + (2)臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建 + 工程中程個案計畫總經費762,101千元 + ,分8年辦理,106至110年度已編列127 + ,388千元,本年度續編第6年經費224,6 + 60千元,較上年度增列199,838千元。 + (3)新增操場跑道及周邊整修工程15,000 + 千元。 + (4)新增購置超融合虛擬教育雲平台軟體 + 及汰換網路核心交換器等經費5,000千 + 元。 + (5)上年度辦理購置教學用數位攝影機等 + 預算業已編竣,所列4,249千元如數減 + 列。 +3.學生公費683,050千元,較上年度增列學 + 生生活津貼及主副食費等124,064千元。 +4.辦理招生考試工作經費10,405千元,較上 + 年度增列各項招生試務費234千元。" +2022,3808219000,2000000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,警政支出,7.3.8.1, +2022,3808219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,警政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 +2022,3808410100,589321000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,警政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費570,620千元,較上年度核實 + 減列人事費6,067千元。 +2.基本行政工作維持費18,701千元,較上年 + 度增列年金改革節省退撫給付挹注公務人 + 員退休撫卹基金等經費917千元。" +2022,3808410200,486123000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,警政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.教務行政及警察博物館工作維持經費4,59 + 5千元,較上年度減列學生暑期實習業務 + 等經費529千元。 +2.教學訓輔基本工作維持經費202,140千元 + ,較上年度減列校區污水下水道改善工程 + 等經費33,621千元。 +3.出國研究及出席國際會議經費300千元, + 較上年度減列國外旅費15千元。 +4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 + 經費22,101千元,較上年度減列射擊與體 + 技教學訓練等經費2,124千元。 +5.員警陞(在)職暨特考班教育訓練及生活 + 管理經費31,799千元,較上年度減列司法 + 院釋字第760號相關訓練班期等經費49,91 + 0千元。 +6.學生公費219,984千元,較上年度減列學 + 生生活津貼等經費31,282千元。 +7.鑑定工作業務經費360千元,較上年度增 + 列辦理鑑定工作費60千元。 +8.辦理招生考試工作經費4,844千元,較上 + 年度減列試務經費611千元。" +2022,3808419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,警政支出,7.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3708510100,793812000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費730,621千元,較上年度核實 + 增列人事費3,049千元。 +2.基本行政工作維持費63,191千元,較上年 + 度增列地方消防人員因公傷殘、死亡慰問 + 金及撫卹等經費2,173千���。" +2022,3708511000,706200000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強災害管理工作經費109,593千元,較 + 上年度增列6,621千元,包括: + (1)辦理各類災害預防、防災、逃生媒體 + 宣導等經費12,621千元,較上年度增列 + 辦理災害防救示範演習等經費722千元 + 。 + (2)災害防救深耕第3期計畫總經費511,88 + 3千元,分5年辦理,107至110年度已編 + 列414,911千元,本年度續編最後1年經 + 費96,972千元,較上年度增列5,899千 + 元。 +2.加強火災預防與危險物品管理工作經費38 + ,057千元,較上年度減列6,564千元,包 + 括: + (1)辦理液化石油氣新出廠容器及一般爆 + 竹煙火登錄、型式認可、個別認可等經 + 費29,815千元,較上年度減列液化石油 + 氣容器認可作業等經費6,617千元。 + (2)辦理各級消防機關消防安全檢查人員 + 專業講習及購置火災現場勘查鑑定儀器 + 等經費8,242千元,較上年度增列辦理 + 防火宣導志工種子教官訓練等經費53千 + 元。 +3.加強救災救護工作經費219,292千元,較 + 上年度增列123,864千元,包括: + (1)辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓 + 練及購置救護裝備等經費27,385千元, + 較上年度增列汰換冰水主機等經費9,34 + 0千元。 + (2)建構安全化學環境計畫總經費484,260 + 千元,分4年辦理,109至110年度已編 + 列77,945千元,本年度續編第3年經費1 + 53,669千元,較上年度增列107,424千 + 元。 + (3)緊急醫療救護智能平臺—救急救難一 + 站通推動計畫經費10,720千元,較上年 + 度減列3,280千元。 + (4)新增強化災害防救志工救災協勤量能 + 計畫總經費229,278千元,分6年辦理, + 本年度編列第1年經費27,518千元。 + (5)上年度義消組織充實人力與裝備器材 + 計畫預算業已編竣,所列17,138千元如 + 數減列。 +4.加強防救災資通訊工作經費126,291千元 + ,較上年度增列14,902千元,包括: + (1)辦理防救災資通訊系統、衛星及微波 + 通訊系統維護等經費120,747千元,較 + 上年度增列119救災救護指揮派遣系統 + 及應變管理資訊系統維護等經費17,278 + 千元。 + (2)服務型智慧政府2.0推動計畫—救災雲 + 精進計畫總經費89,500千元,分5年辦 + 理,110年度已編列7,920千元,本年度 + 續編第2年經費5,544千元,較上年度減 + 列2,376千元。 +5.加強消防訓練中心工作經費178,225千元 + ,較上年度增列112,916千元,包括: + (1)辦理各項消防專業訓練、設施維護及 + 設備汰換等經費66,350千元,較上年度 + 增列汰換實火燃燒櫃隔熱材等經費1,04 + 1千元。 + (2)消防署訓練中心充實建置計畫總經費1 + ,164,705千元,分9年辦理,104至108 + 年度已編列713,171千元,109及110年 + 度暫緩編列,本年度續編第8年經費111 + ,875千元。 +6.加強特種搜救工作經費34,742千元,較上 + 年度減列1,816千元,包括: + (1)辦理基礎及進階搜救訓練等經費10,61 + 6千元,較上年度減列國外旅費14千元 + 。 + (2)提升我國人道救援能力計畫總經費129 + ,667千元,分5年辦理,108至110年度 + 已編列75,118千元,本年度續編第4年 + 經費24,126千元,較上年度減列1,802 + 千元。" +2022,3708512000,2946000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基隆港務消防業務1,077千元,較上年度 + 增列年金改革節省退撫給付挹注公務人員 + 退休撫卹基金等經費77千元。 +2.臺中港務消防業務436千元,與上年度同 + 。 +3.高雄港務消防業務1,086千元,較上年度 + 增列年金改革節省退撫給付挹注公務人員 + 退休撫卹基金等經費296千元。 +4.花蓮港務消防業務347千元,與上年度同 + 。" +2022,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3708550100,176688000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費174,673千元,較上年度核實 + 減列人事費9,467千元。 +2.基本行政工作維持費2,015千元,與上年 + 度同。" +2022,3708551000,1744123000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.徵兵處理經費211,547千元,較上年度減 + 列補助地方政府辦理役男體複檢等經費9, + 639千元。 +2.役政人員培訓計畫經費351千元,與上年 + 度同。 +3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 + 救助經費111,803千元,較上年度增列軍 + 人公墓管理維護等經費1,195千元。 +4.兵役宣導工作經費1,223千元,較上年度 + 減列兵役與替代役媒體政策及業務宣導經 + 費98千元。 +5.辦理替代役工作經費1,419,199千元,較 + 上年度增列替代役役男保險、基礎訓練及 + 替代役備役役男召集等經費17,236千元。" +2022,3708559000,0,交通及運輸設備,內政部主管,役政署,一般建築及設備,民政支出,7.6.3.1, +2022,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3708580100,3336730000,無細項,內政部主管,移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費3,319,355千元,較上年度核 + 實增列人事費等11,532千元。 +2.基本行政工作維持費17,375千元,較上年 + 度增列公文紙本影像數位化掃描及回溯建 + 檔等經費3,044千元。" +2022,3708581100,1280596000,無細項,內政部主管,移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.貫徹執行入出國及移民政策經費164,675 + 千元,較上年度減列廳舍耐震補強及整修 + 工程等經費3,723千元。 +2.辦理海外事務及人流管理工作經費98,816 + 千元,較上年度增列車載式行動偵蒐及定 + 位系統計畫等經費67,272千元。 +3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 + 費403,287千元,較上年度增列108,001千 + 元,包括: + (1)入出國移民管理資訊系統維運經費308 + ,603千元,較上年度增列松山、高雄、 + 臺中機場及金門水頭港等4處建置人別 + 確認輔助系統計畫等經費57,577千元。 + (2)新住民數位應用資訊計畫經費21,984 + 千元,較上年度減列開設新住民資訊課 + 程等經費4,043千元。 + (3)提升國境安全資訊建置計畫總經費114 + ,000千元,分4年辦理,109至110年度 + 已編列35,983千元,本年度續編第3年 + 經費18,000千元,較上年度減列233千 + 元。 + (4)新增旅客訂位及行程分析系統第2期建 + 置計畫經費54,700千元。 +4.移民輔導人口販運防制及居留定居管理經 + 費527,231千元,較上年度增列庇護安置 + 處所管理服務等經費255千元。 +5.加強入出國及移民管理規劃經費3,135千 + 元,與上年度同。 +6.執行外來人口管理服務及違法調查處理業 + 務經費67,166千元,較上年度增列4,479 + 千元,包括: + (1)辦理移民服務、入出國管理、外來人 + 口訪查、收容管理及遣返業務經費34,3 + 69千元,較上年度減列南區事務大隊嘉 + 義市專勤隊廳舍整修工程等經費13,976 + 千元。 + (2)南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊 + 辦公廳舍新建工程計畫總經費251,624 + 千元,分5年辦理,109至110年度已編 + 列19,437千元,本年度續編第3年經費3 + 2,797千元,較上年度增列18,455千元 + 。 +7.執行國境管理及查驗許可經費16,286千元 + ,較上年度減列保全協勤等經費1,338千 + 元。" +2022,3708589000,8600000,交通及運輸設備,內政部主管,移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, +2022,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5208610100,89923000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費87,015千元,較上年度核實增 + 列人事費267千元。 +2.基本行政工作維持費2,908千元,與上年 + 度同。" +2022,5208615500,182301000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃經費8,487千元,較上年度減列 + 辦理高齡者安居敬老環境科技發展中程個 + 案計畫經費723千元。 +2.安全防災經費33,923千元,較上年度減列 + 辦理前瞻建築防火避難及結構防火科技研 + 發整合應用計畫等經費1,990千元。 +3.工程技術經費46,839千元,較上年度減列 + 辦理建築工程技術發展與整合應用計畫等 + 經費3,161千元。 +4.環境控制經費93,052千元,較上年度減列 + 辦理智慧化居住空間整合應用人工智慧科 + 技發展推廣計畫等經費3,003千元。" +2022,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3708650100,471163000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費430,233千元,較上年度核實 + 增列人事費1,115千元。 +2.��本行政工作維持費40,930千元,較上年 + 度增列電話、網路及衛星通訊等經費1,29 + 9千元。" +2022,3708651000,1316279000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航務、機務及飛安經費1,018,458千元, + 較上年度增列68,631千元,包括: + (1)辦理飛行人員學科訓練及空勤機組人 + 員團體保險等經費59,699千元,較上年 + 度增列空勤機組人員執行空中勤務團體 + 保險及直升機模擬機訓練等經費9,624 + 千元。 + (2)飛機及救災救護裝備器材維護保養暨 + 相關後勤維持等經費958,759千元,較 + 上年度增列69,807千元。 + (3)上年度UH-60M型機4,000噸級巡防艦落 + 艦訓練預算業已編竣,所列10,800千元 + 如數減列。 +2.勤務指揮工作經費11,583千元,較上年度 + 減列資訊設備及異地備援保養維護等經費 + 22千元。 +3.勤務棚廠廳舍興建整修工程經費284,334 + 千元,較上年度減列128,073千元,包括 + : + (1)臺東駐地直升機棚廠興建工程計畫總 + 經費418,961千元,分6年辦理,107至1 + 10年度已編列366,250千元,本年度續 + 編最後1年經費52,711千元,較上年度 + 減列177,289千元。 + (2)臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建 + 空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等 + 興建工程計畫總經費2,767,021千元, + 分7年辦理,109至110年度已編列173,7 + 34千元,本年度續編第3年經費231,623 + 千元,較上年度增列58,189千元。 + (3)上年度花蓮駐地棚廠及廳舍避雷針接 + 地工程預算業已編竣,所列8,973千元 + 如數減列。 +4.充實直升機周邊設備經費1,904千元,較 + 上年度減列汰購救災救護相關裝備等經費 + 346千元。" +2022,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3911010100,8018571000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費7,537,760千元,較上年度核 + 實減列駐外人員人事費46,298千元。 +2.基本行政工作維持費174,513千元,較上 + 年度增列購置雜項設備等經費40,303千元 + 。 +3.檔案處理經費29,346千元,較上年度增列 + 公文檔案管理經費1,200千元。 +4.資訊處理經費266,471千元,較上年度減 + 列汰購資訊軟硬體設備等經費25,987千元 + 。 +5.台灣美國事務委員會事務管理3,707千元 + ,較上年度減列辦理業務聯繫等經費320 + 千元。 +6.桃園國際機場接待室基本行政維持6,774 + 千元,較上年度減列物品購置費9千元。" +2022,3911011000,220627000,無細項,外交部主管,外交部,外交管理業務,外交支出,8.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費96,550千元,較上年 + 度減列一般事務費等2,386千元。 +2.各地區工作會報16,551千元,較上年度減 + 列國外旅費等168千元。 +3.外交領事人員進修18,160千元,較上年度 + 減列教育訓練費1,145千元。 +4.外交及國際法研究獎學金設置1,109千元 + ,較上年度增列一般事務費等61千元。 +5.製作國情資料88,257千元,較上年度減列 + 一般事務費等8,100千元。" +2022,3911011300,3076210000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,938, + 893千元,較上年度減列辦公室及館長職 + 務宿舍租金等46,587千元。 +2.駐外經濟單位基本行政工作維持費23,649 + 千元,較上年度減列國外旅費等1,228千 + 元。 +3.駐外教育單位基本行政工作維持費9,654 + 千元,較上年度減列國外旅費等462千元 + 。 +4.駐外觀光單位基本行政工作維持費9,927 + 千元,較上年度減列臨時人員酬金等338 + 千元。 +5.駐外僑務單位基本行政工作維持費16,436 + 千元,較上年度增列國外旅費等2,173千 + 元。 +6.駐外科技單位基本行政工作維持費5,983 + 千元,較上年度減列國內旅費等310千元 + 。 +7.駐外文化中心基本行政工作維持費57,325 + 千元,較上年度減列國外旅費等1,373千 + 元。 +8.駐外原子能科學發展業務基本行政工作維 + 持費1,013千元,較上年度減列國外旅費 + 等53千元。 +9.駐外金融單位基本行政工作維持費4,995 + 千元,較上年度減列國外旅費等263千元 + 。 +10.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維 + 持費701千元,較上年度減列國外旅費37 + 千元。 +11.駐外漁業單位基本行政工作維持費4,124 + 千元,較上年度減列一般事務費等13千元 + 。 +12.駐��勞動單位基本行政工作維持費1,210 + 千元,較上年度減列國外旅費等64千元。 +13.駐外財政單位基本行政工作維持費864千 + 元,較上年度增列國外旅費等134千元。 +14.新增駐外退輔單位基本行政工作維持費1 + ,436千元。" +2022,3911011400,1968561000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.參與國際組織活動314,825千元,較上年 + 度增列APEC相關活動等經費12,123千元。 +2.協助各種國際交流1,105,885千元,較上 + 年度增列61,358千元,包括: + (1)學術交流352,754千元,較上年度增列 + 辦理對學術界交流活動等經費88,695千 + 元。 + (2)文化交流75,307千元,較上年度減列 + 文化外交等經費34,968千元。 + (3)經貿外交199,426千元,較上年度減列 + 經貿交流活動等經費1,916千元。 + (4)其他國際交流活動478,398千元,較上 + 年度增列加強與歐洲理念相近國家合作 + 及推動對美關係等經費9,547千元。 +3.出國訪問175,182千元,較上年度減列國 + 外旅費373千元。 +4.訪賓接待372,669千元,較上年度減列北 + 美地區訪賓接待等經費10,378千元。" +2022,3911011500,12687584000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作及關懷,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.駐外技術服務1,124,693千元,較上年度 + 減列辦理拉丁美洲及加勒比海地區駐外技 + 術團等經費61,979千元。 +2.加強雙邊及多邊合作11,190,044千元,較 + 上年度減列雙邊合作計畫等經費564,976 + 千元。 +3.對國際之關懷救助及重建372,847千元, + 較上年度增列國際重大災變救援款143,51 + 7千元。" +2022,3911019000,1516846000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.6.1, +2022,3911019800,70000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2022,391101A000,1294104000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.8, +2022,3911100100,256650000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費218,595千元,較上年度核實 + 減列人事費1,009千元。 +2.基本行政工作維持費38,055千元,較上年 + 度減列資訊系統功能擴充等經費11,629千 + 元。" +2022,3911101000,836281000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費91,386千元,較上年 + 度減列領務資訊系統設備更新及維護等經 + 費34,721千元。 +2.印刷及製作護照675,529千元,較上年度 + 減列印製晶片護照等經費39,030千元。 +3.印製申請證照表件及須知17,893千元,較 + 上年度減列印製護照申請書等經費377千 + 元。 +4.加強領務服務工作27,117千元,較上年度 + 減列護照親辦委辦費等23,108千元。 +5.領務電信傳遞19,968千元,較上年度減列 + 護照郵寄費等12,224千元。 +6.領務分支機構工作維持費4,388千元,較 + 上年度增列環境清潔維護費等114千元。" +2022,3911109000,0,交通及運輸設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, +2022,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3911200100,67978000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費50,580千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費17,398千元,較上年 + 度增列大樓東側外牆安全檢查診斷及改善 + 工程等676千元。" +2022,3911201000,15786000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, +2022,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,4614010100,630672000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費278,485千元,較上年度核實 + 增列人事費1,214千元。 +2.基本行政工作維持費352,187千元,較上 + 年度減列水電費等12,091千元。" +2022,4614011000,301450000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.戰略規劃13,800千元,較上年度減列國防 + 報告書編纂等經費4,500千元。 +2.整合評估211,756千元,較上年度減列四 + 年期國防總檢討等經費14,195千元。 +3.國防資源管理28,354千元,較上年度減列 + 國防產業級別評鑑等經費23,504千元。 +4.法律事務28,329千元,較上年度減列國軍 + 強化行政調查制度等經費3,015千元。 +5.督察作業19,211千元,較上年度減列風險 + 管理與危機處理督察等經費771千元。" +2022,4614012000,128000,無細項,國防部主管,國防部,國家軍事博物館,國防支出,9.1.3,"國家軍事博物館設備案計畫總經費839,000 +千元,110-113年執行,以前年度已編列474 +千元,本年度編列128千元。" +2022,4614019000,37875000,營建工程,國防部主管,國防部,一般建築及設備,國防支出,9.1.4.1, +2022,4614019800,95000,無細項,國防部主管,國防部,第一預備金,國防支出,9.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,4614020100,4320774000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部1,090,523千元。 + (2)海軍司令部482,745千元。 + (3)空軍司令部592,494千元。 + (4)憲兵指揮部91,419千元。 + (5)資通電軍指揮部56,762千元。 + (6)政治作戰局412,418千元。 + (7)軍備局86,791千元。 + (8)主計局130,180千元。 + (9)軍醫局748,697千元。 + (10)全民防衛動員署257,392千元。 + (11)國防大學33,484千元。 + (12)中正國防幹部預備學校5,223千元。 + (13)參謀本部219,178千元。 + (14)軍事情報局34,993千元。 + (15)電訊發展室68,534千元。 + (16)院檢單位9,941千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)人事行政經費451,055千元,較上年度 + 減列基層連隊實務工作資訊化部署等經 + 費17,171千元。 + (2)情報及測量作業經費266,818千元,較 + 上年度增列天線場改善工程等經費4,76 + 0千元。 + (3)法務及法制作業經費24,590千元,較 + 上年度增列法紀調查專案任務等經費5, + 463千元。 + (4)採購及外購軍品作業費經費307,358千 + 元,較上年度增列國外物資接轉保險費 + 等4,950千元。 + (5)史政作業經費38,611千元,較上年度 + 增列隊史館整修及設備採購等經費16,3 + 59千元。 + (6)計畫管理作業經費9,789千元,較上年 + 度減列有線電視費等127千元。 + (7)效益評估作業經費1,764千元,較上年 + 度增列系統及成本分析作業等經費40千 + 元。 + (8)官兵權益保障作業經費5,102千元,較 + 上年度減列有線電視費等11千元。 + (9)研考作業經費2,210千元,較上年度減 + 列有線電視費等經費49千元。 + (10)主計作業經費53,427千元,較上年度 + 減列基層部隊警監系統裝設等經費2,60 + 7千元。 + (11)行政事務經費1,520,840千元,較上 + 年度增列組織編裝調整等經費73,433千 + 元。 + (12)其他作業經費84,359千元,與上年度 + 同。 + (13)國會連絡作業經費3,097千元,較上 + 年度增列國會行政等經費217千元。 + (14)案管作業經費49,232千元,較上年度 + 減列公文管理系統提升及檔案庫儲設施 + 維護等經費12,976千元。 + (15)督察作業經費47,899千元,較上年度 + 增列戰備任務訓練督察等經費2,128千 + 元。 + (16)政戰綜合作業經費612,781千元,較 + 上年度增列有線電視費等23,523千元。 + (17)軍事醫療作業經費771,250千元,較 + 上年度增列防疫物資採購等經費15,270 + 千元。 + (18)軍眷服務經費70,592千元,較上年度 + 減列有線電視費等24千元。" +2022,4614020200,927815000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.行政管理經費772,228千元,較上年度減 + 列營區污水處理系統建置等經費24,806千 + 元。 +2.情報教育訓練經費44,592千元,較上年度 + 增列購置國造9公厘訓練彈等經費1,045千 + 元。 +3.情報建築及設備經費110,995千元,較上 + 年度增列資訊機房及作業空間更新建置等 + 經費9,393千元。" +2022,4614021200,7897886000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部1,523,599千元。 + (2)海軍司令部655,838千元。 + (3)空軍司令部2,655,124千元。 + (4)憲兵指揮部73,711千元。 + (5)資通電軍指揮部29,409千元。 + (6)政治作戰局10,301千元。 + (7)軍備局13,514千元。 + (8)主計局31,200千元。 + (9)軍醫局129,036千元。 + (10)全民防衛動員署654,166千元。 + (11)國防大學280,963千元。 + (12)中正國防幹部預備學校68,308千元。 + (13)參謀本部1,755,429千元。 + (14)軍事情報局11,661千元。 + (15)電訊發展室5,173千元。 + (16)院檢單位454千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)軍事書籍編印經費15,726千元,與上 + 年度同。 + (2)教育行政經費2,323,937千元,較上年 + 度減列高等教育深耕計畫等經費65,961 + 千元。 + (3)動員整備經費1,170,032千元,較上年 + 度增列常備部隊編實動員教召等經費80 + 8,790千元。 + (4)部隊特別補助經費297,185千元,較上 + 年度增列組織編裝調整等經費4,253千 + 元。 + (5)作戰綜合作業經費290,408千元,較上 + 年度減列常備部隊編實動員教召等經費 + 536,520千元。 + (6)訓練綜合作業經費3,800,598千元,較 + 上年度增列F-16型機後續訓練等經費21 + 2,654千元。" +2022,4614021400,83576523000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部28,179,415千元。 + (2)海軍司令部17,159,765千元。 + (3)空軍司令部33,717,223千元。 + (4)憲兵指揮部484,715千元。 + (5)資通電軍指揮部1,622,040千元。 + (6)政治作戰局87,741千元。 + (7)軍備局306,982千元。 + (8)主計局29,023千元。 + (9)軍醫局401,656千元。 + (10)全民防衛動員署390,860千元。 + (11)國防大學273,331千元。 + (12)中正國防幹部預備學校106,436千元 + 。 + (13)參謀本部642,839千元。 + (14)軍事情報局79,212千元。 + (15)電訊發展室82,713千元。 + (16)院檢單位12,572千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)一般彈藥購製與維護經費5,100,591千 + 元,較上年度增列彈藥採購等經費295, + 232千元。 + (2)運輸作業經費667,053千元,較上年度 + 減列購置車輛視野輔助系統等經費37,8 + 72千元。 + (3)後勤綜合勤務經費741,247千元,較上 + 年度增列仲裁案律師服務費等經費66,8 + 07千元。 + (4)設施修繕維護與管理經費3,439,357千 + 元,較上年度增列營舍修繕等經費199, + 388千元。 + (5)營產管理經費196,494千元,較上年度 + 減列職務宿舍整新工程等經費22,800千 + 元。 + (6)水電供應經費3,110,350千元,較上年 + 度增列改善官兵生活設施所需用電等經 + 費106,107千元。 + (7)一般作戰設施經費225,669千元,較上 + 年度減列作戰設施維護及整修等經費6, + 545千元。 + (8)通信電子與資訊管理經費2,093,974千 + 元,較上年度減列聯戰指管系統維護等 + 經費405,113千元。 + (9)電腦兵棋作業經費51,383千元,較上 + 年度減列國軍電腦兵棋推演資訊硬體設 + 備購置等經費535千元。 + (10)軍事單位裝備零附件購製及保修經費 + 55,614,252千元,較上年度增列各式主 + 戰裝備妥善及維持等經費5,772,433千 + 元。 + (11)後勤補給支援經費12,336,153千元, + 較上年度增列各式油料採購等經費809, + 751千元。" +2022,4614021500,62281965000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部20,624,235千元。 + (2)海軍司令部18,847,184千元。 + (3)空軍司令部20,702,761千元。 + (4)憲兵指揮部272,377千元。 + (5)資通電軍指揮部731,642千元。 + (6)政治作戰局21,155千元。 + (7)軍備局209,443千元。 + (8)軍醫局777,170千元。 + (9)全民防衛動員署91,497千元。 + (10)國防大學312千元。 + (11)參謀本部397千元。 + (12)軍事情報局1,626千元。 + (13)電訊發展室2,166千元。 +2.本年度預算數之內容如下: + (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費59, + 244,028千元,包括: + <1>裝步戰鬥車計畫總經費61,114,992 + 千元,95-112年執行,以前年度已編 + 列48,518,838千元,本年度編列7,47 + 4,752千元。 + <2>國軍防護面具計畫總經費916,673千 + 元,105-113年執行,以前年度已編 + 列658,988千元,本年度編列132,512 + 千元。 + <3>國軍多功能雷觀機計畫總經費2,082 + ,500千元,107-111年執行,以前年 + 度已編列1,397,060千元,本年度編 + 列685,440千元。 + <4>輕重型狙擊槍計畫總經費974,631千 + 元,108-111年執行,以前年度已編 + 列299,936千元,本年度編列674,695 + 千元。 + <5>國軍輪型(航空)油罐車籌購計畫 + 總經費641,390千元,108-112年執行 + ,以前年度已編列150,191千元,本 + 年度編列296,995千元。 + <6>特種作戰模組化系統暨成套裝備計 + 畫總經費982,045千元,109-111年執 + 行,以前年度已編列535,625千元, + 本年度編列446,420千元。 + <7>國軍重要防護營區智慧型警監系統 + 建置(第二階段)計畫總經費12,798 + ,013千元,109-114年執行,以前年 + 度已編列2,235,186千元,本年度編 + 列2,358,429千元。 + <8>偵防車汰換計畫總經費68,070千元 + ,109-113��執行,以前年度已編列3 + 2,130千元,本年度編列9,240千元。 + <9>國軍新式偽裝資材(第一階段)-混 + 合式、防紅外線偽裝網計畫總經費1, + 156,775千元,110-112年執行,以前 + 年度已編列94,401千元,本年度編列 + 328,680千元。 + <10>國軍新型手槍(第二階段)計畫總 + 經費748,356千元,110-114年執行, + 以前年度已編列61,406千元,本年度 + 編列168,235千元。 + <11>雙目雷射望遠鏡計畫總經費975,33 + 0千元,110-113年執行,以前年度已 + 編列103,050千元,本年度編列3,385 + 千元。 + <12>狙擊手專用輔助裝備計畫總經費58 + 3,561千元,111-112年執行,本年度 + 編列45,311千元。 + <13>遙控無人機防禦系統計畫總經費4, + 342,760千元,111-115年執行,本年 + 度編列86,855千元。 + <14>陸軍司令部高效能反裝甲飛彈計畫 + 總經費11,780,717千元,107-114年 + 執行,以前年度已編列5,125,340千 + 元,本年度編列1,893,662千元。 + <15>陸軍司令部中程反裝甲飛彈計畫總 + 經費3,407,215千元,108-113年執行 + ,以前年度已編列1,760,742千元, + 本年度編列600,000千元。 + <16>陸軍司令部新型戰車計畫總經費40 + ,394,484千元,108-116年執行,以 + 前年度已編列10,727,726千元,本年 + 度編列4,371,711千元。 + <17>陸軍司令部雷射標定儀計畫總經費 + 170,730千元,108-111年執行,以前 + 年度已編列136,584千元,本年度編 + 列34,146千元。 + <18>陸軍司令部近程自動化防禦武器系 + 統計畫總經費720,845千元,108-111 + 年執行,以前年度已編列397,644千 + 元,本年度編列323,201千元。 + <19>陸軍司令部遠程精準火力打擊系統 + 計畫總經費15,046,428千元,109-11 + 6年執行,以前年度已編列1,878,917 + 千元,本年度編列214,858千元。 + <20>陸軍司令部新型155公厘自走砲計 + 畫總經費17,269,875千元,109-115 + 年執行,以前年度已編列1,340,500 + 千元,本年度編列2,081,562千元。 + <21>陸軍司令部戰術型近程無人飛行載 + 具計畫總經費778,433千元,110-112 + 年執行,以前年度已編列140,118千 + 元,本年度編列184,785千元。 + <22>陸軍司令部精準空投傘具計畫總經 + 費195,646千元,111-112年執行,本 + 年度編列66,493千元。 + <23>海軍司令部特種作戰突擊艇暨硬殼 + 充氣艇籌建計畫總經費820,600千元 + ,105-111年執行,以前年度已編列4 + 52,196千元,本年度編列365,181千 + 元。 + <24>海軍司令部籌獲新型兩棲船塢運輸 + 艦第二階段計畫總經費7,316,473千 + 元,106-111年執行,以前年度已編 + 列5,528,597千元,本年度編列1,787 + ,876千元。 + <25>海軍司令部新購BLOCK1B方陣快砲 + 計畫總經費10,123,232千元,106-11 + 4年執行,以前年度已編列5,276,673 + 千元,本年度編列1,193,692千元。 + <26>海軍司令部浮塢新建計畫總經費70 + 1,646千元,106-112年執行,以前年 + 度已編列298,585千元,本年度編列3 + 0,000千元。 + <27>海軍司令部劍龍級潛艦戰鬥系統提 + 升計畫總經費7,407,711千元,107-1 + 16年執行,以前年度已編列3,864,97 + 4千元,本年度編列630,000千元。 + <28>海軍司令部長程潛射重型魚雷計畫 + 總經費5,449,706千元,107-117年執 + 行,以前年度已編列615,433千元, + 本年度編列169,859千元。 + <29>海軍司令部20公厘近程自動化防禦 + 武器系統計畫總經費286,340千元,1 + 08-111年執行,以前年度已編列128, + 853千元,本年度編列157,487千元。 + <30>海軍司令部多功能特種作戰訓練場 + 計畫總經費229,713千元,111-112年 + 執行,本年度編列68,913千元。 + <31>海軍司令部新型救難艦計畫總經費 + 3,653,845千元,108-112年執行,以 + 前年度已編列1,429,231千元,本年 + 度編列858,355千元。 + <32>海軍司令部潛艦國造-第二階段原 + 型艦籌建計畫總經費49,337,391千元 + ,108-114年執行,以前年度已編列2 + 7,778,647千元,本年度編列9,546,2 + 45千元。 + <33>海軍司令部新一代飛彈巡防艦-第2 + 階段原型艦籌建計畫總經費24,543,2 + 28千元,108-115年執行,以前年度 + 已編列332,758千元,本年度編列5,0 + 86千元。 + <34>海軍司令部新式港勤拖船購置計畫 + 總經費966,070千元,109-114年執行 + ,以前年度已編列10,000千元,本年 + 度編列22,750千���。 + <35>海軍司令部移動式吊車汰換新購計 + 畫總經費687,649千元,109-112年執 + 行,以前年度已編列279,440千元, + 本年度編列202,769千元。 + <36>海軍司令部特種作戰用水下推進載 + 具計畫總經費216,000千元,110-111 + 年執行,以前年度已編列108,000千 + 元,本年度編列108,000千元。 + <37>海軍司令部訓場複合式標靶計畫總 + 經費559,126千元,111-114年執行, + 本年度編列7,514千元。 + <38>海軍司令部魚叉飛彈海岸防衛系統 + 計畫總經費83,486,742千元,110-11 + 9年執行,以前年度已編列59,803千 + 元,本年度編列1,428,481千元。 + <39>海軍司令部康定級艦戰鬥系統性能 + 提升計畫總經費43,138,524千元,11 + 1-119年執行,本年度編列997,880千 + 元。 + <40>海軍司令部左營、蘇澳及基隆地區 + 新建置救火、堵漏訓場計畫總經費1, + 437,428千元,111-115年執行,本年 + 度編列5,000千元。 + <41>空軍司令部愛二性能提升及採購愛 + 三計畫總經費178,681,789千元,96- + 116年執行,以前年度已編列158,497 + ,552千元,本年度編列131,764千元 + 。 + <42>空軍司令部F-16A/B型戰機性能提 + 升計畫總經費140,069,077千元,101 + -112年執行,以前年度已編列111,21 + 0,820千元,本年度編列10,993,174 + 千元。 + <43>空軍司令部新式高級教訓機計畫總 + 經費68,604,869千元,106-117年執 + 行,以前年度已編列24,426,105千元 + ,本年度編列6,460,113千元。 + <44>空軍司令部福興營區25公尺室內輕 + 兵器靶場興建計畫總經費156,659千 + 元,109-111年執行,以前年度已編 + 列54,965千元,本年度編列101,690 + 千元。 + <45>空軍司令部F-16型機新式偵照莢艙 + 計畫總經費9,798,715千元,109-118 + 年執行,以前年度已編列754,350千 + 元,本年度編列1,695千元。 + <46>空軍司令部跑滑道清掃車籌購計畫 + 總經費246,330千元,109-113年執行 + ,以前年度已編列76,360千元,本年 + 度編列24,974千元。 + <47>空軍司令部ILS儀降系統換裝計畫 + 總經費376,887千元,110-114年執行 + ,以前年度已編列3,278千元,本年 + 度編列6,556千元。 + <48>空軍司令部高高空無人機系統計畫 + 總經費21,703,905千元,111-114年 + 執行,本年度編列633,786千元。 + <49>空軍司令部F-16型機遠距精準武器 + 籌購計畫總經費47,035,428千元,11 + 1-116年執行,本年度編列546,930千 + 元。 + <50>憲兵指揮部大型重型機車汰換計畫 + 經費60,551千元。 + <51>政治作戰局偵防器材汰換計畫總經 + 費35,820千元,108-112年執行,以 + 前年度已編列20,637千元,本年度編 + 列7,565千元。 + <52>軍備局105公厘輪型戰車研製計畫 + 總經費767,290千元,108-112年執行 + ,以前年度已編列491,361千元,本 + 年度編列109,055千元。 + <53>軍備局偵搜戰術輪車研製計畫總經 + 費558,880千元,110-113年執行,以 + 前年度已編列99,720千元,本年度編 + 列99,720千元。 + (2)政戰裝備經費,係政治作戰局總控室 + 、錄音室設備系統汰換建置計畫總經費 + 47,996千元,108-111年執行,以前年 + 度已編列42,046千元,本年度編列5,95 + 0千元。 + (3)採購及外購軍品作業經費92,800千元 + 。 + (4)訓練模擬儀器經費942,652千元,包括 + : + <1>陸軍司令部合成化戰場資訊整合圖 + 台系統計畫總經費158,398千元,109 + -112年執行,以前年度已編列44,575 + 千元,本年度編列57,611千元。 + <2>海軍司令部AAV7訓練模擬器計畫總 + 經費248,414千元,109-111年執行, + 以前年度已編列139,105千元,本年 + 度編列109,309千元。 + <3>軍醫局戰術戰傷及災難事故救護訓 + 練系統暨設施計畫總經費901,578千 + 元,107-112年執行,以前年度已編 + 列374,913千元,本年度編列189,332 + 千元。 + <4>軍醫局新型人體離心機計畫總經費2 + ,187,315千元,109-114年執行,以 + 前年度已編列471,147千元,本年度 + 編列432,632千元。 + <5>軍醫局新型模擬深潛訓練艙計畫總 + 經費746,572千元,109-113年執行, + 以前年度已編列164,389千元,本年 + 度編列153,768千元。 + (5)一般通電裝備經費1,966,587千元,包 + 括: + <1>機動數位微波系統缺裝補充暨性能 + 提升計畫總經費932,427千元,109-1 + 11年執行,以前年度已編列508,443 + 千元,本��度編列423,984千元。 + <2>第三代陸區系統計畫總經費7,809,4 + 81千元,109-115年執行,以前年度 + 已編列93,600千元,本年度編列222, + 653千元。 + <3>國軍HF通信機換裝計畫總經費4,827 + ,940千元,109-114年執行,以前年 + 度已編列92,768千元,本年度編列50 + ,000千元。 + <4>手持式無線電機汰換計畫總經費787 + ,464千元,110-113年執行,以前年 + 度已編列17,253千元,本年度編列12 + 9,565千元。 + <5>野戰交換機汰換計畫總經費983,050 + 千元,110-112年執行,以前年度已 + 編列65,619千元,本年度編列39,271 + 千元。 + <6>陸軍司令部新型目獲雷達系統計畫 + 總經費3,241,000千元,111-115年執 + 行,本年度編列324,680千元。 + <7>海軍司令部通資傳輸基礎設施建置 + 計畫總經費48,860千元,106-111年 + 執行,以前年度已編列46,491千元, + 本年度編列2,369千元。 + <8>海軍司令部海洋監偵能量整體提升 + 計畫總經費5,048,159千元,110-119 + 年執行,以前年度已編列19,667千元 + ,本年度編列406,558千元。 + <9>空軍司令部TPS/FPS-117雷達性能 + 提升計畫總經費1,484,287千元,109 + -115年執行,本年度編列367,507千 + 元。 + (6)一般武器先期選擇與採購準備經費29, + 948千元。" +2022,4614021900,167872396000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部5,521,148千元。 + (2)海軍司令部2,131,624千元。 + (3)空軍司令部1,384,441千元。 + (4)憲兵指揮部71,126千元。 + (5)資通電軍指揮部103,216千元。 + (6)政治作戰局10,974千元。 + (7)軍備局804,868千元。 + (8)主計局143,265,825千元。 + (9)軍醫局122,441千元。 + (10)全民防衛動員署13,961,626千元。 + (11)國防大學18,627千元。 + (12)中正國防幹部預備學校14,236千元。 + (13)參謀本部378,436千元。 + (14)軍事情報局21,381千元。 + (15)電訊發展室61,677千元。 + (16)院檢單位750千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 + : + (1)薪餉經費61,750,085千元,較上年度 + 增列299,516千元。 + (2)各項加給經費78,579,791千元,較上 + 年度增列306,751千元。 + (3)主副食與口糧經費4,671,995千元,較 + 上年度減列65,518千元。 + (4)各類人員保險及作業經費14,179,345 + 千元,較上年度增列20,731千元。 + (5)各類人員退撫儲金補助經費8,337,112 + 千元,較上年度增列528,638千元。 + (6)駐外人員薪給經費354,068千元,較上 + 年度減列1,256千元。" +2022,4614028100,3308344000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, +2022,4614029000,400000000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: +1.陸軍司令部917,061千元。 +2.海軍司令部2,632,169千元。 +3.空軍司令部834,562千元。 +4.憲兵指揮部181,453千元。 +5.資通電軍指揮部5,826千元。 +6.軍備局410,000千元。 +7.軍醫局1,949,819千元。 +8.全民防衛動員署10,943千元。 +9.國防大學146,605千元。 +10.軍事情報局2,928千元。 +11.電訊發展室594,189千元。" +2022,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 +2022,461402B000,11085928000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, +2022,5214021800,897066000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部3,000千元。 + (2)海軍司令部1,350千元。 + (3)空軍司令部2,030千元。 + (4)軍備局784,176千元。 + (5)軍醫局106,510千元。 +2.本年度預算數之內容如下: + (1)軍品研發經費790,556千元,包括: + <1>陸、海、空軍司令部軍品研發經費6 + ,380千元。 + <2>軍備局國防先進科技研究計畫經費6 + 66,176千元。 + <3>軍備局功率電子關鍵技術提升與通 + 訊/綠能產業整合應用開發計畫總經 + 費272,580千元,108-111年執行,以 + 前年度已編列217,580千元,本年度 + 編列55,000千元。 + <4>軍備局肌耐力增強型動力外骨骼系 + 統研製與驗證計畫總經費158,000千 + 元,109-112年執行,以前年度已編 + 列83,000千元,本年度編列32,000千 + 元。 + <5>軍備局應用導向智慧化積層製造技 + 術開發與認證計畫總經費176,800千 + 元,110-113年執行,以前年度已編 + 列37,800千元,本年度編列31,000千 + 元。 + (2)醫��研究經費106,510千元,包括: + <1>軍醫局國防醫學研究計畫經費67,50 + 0千元。 + <2>軍醫局生物防護研究計畫總經費195 + ,050千元,108-112年執行,以前年 + 度已編列117,030千元,本年度編列3 + 9,010千元。" +2022,521402C000,11987056000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, +2022,7114022300,1390194000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: + (1)陸軍司令部585,569千元。 + (2)海軍司令部269,887千元。 + (3)空軍司令部377,637千元。 + (4)憲兵指揮部30,601千元。 + (5)資通電軍指揮部21,741千元。 + (6)政治作戰局2,293千元。 + (7)軍備局882千元。 + (8)主計局162千元。 + (9)軍醫局53,492千元。 + (10)全民防衛動員署19,360千元。 + (11)國防大學2,983千元。 + (12)中正國防幹部預備學校4,246千元。 + (13)參謀本部736千元。 + (14)軍事情報局8,459千元。 + (15)電訊發展室10,327千元。 + (16)院檢單位1,819千元。 +2.本年度預算數1,390,194千元,係環保設 + 施維護經費,較上年度減列營區污水下水 + 道接管作業等經費25,037千元。" +2022,7614022100,1240000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.撫卹與撫慰金1,085,000千元,與上年度 + 同。 +2.遺族援護155,000千元,較上年度減列10, + 000千元。" +2022,8914022200,1360880000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.軍人子女教育補助100,500千元,與上年 + 度同。 +2.軍眷實物代金6,380千元,較上年度減列2 + 20千元。 +3.軍眷水電補助624,000千元,較上年度增 + 列40,000千元。 +4.軍眷生育、婚喪補助630,000千元,較上 + 年度增列40,000千元。" +2022,4017010100,433906000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費340,685千元,較上年度核實 + 增列人事費51千元。 +2.基本行政工作維持費93,221千元,較上年 + 度增列文書檔管系統分年改版等經費4,04 + 7千元。" +2022,4017010200,39170000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數39,170千元,係辦理學員訓練 +所需經費,較上年度減列電費及講座鐘點費 +等1,156千元。" +2022,4017010300,88269000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數88,269千元,係辦理促進民間 +參與公共建設所需經費,較上年度增列43,3 +51千元。其中新增協助各機關推動民間參與 +公共建設計畫(111至114年)總經費340,000 +千元,分4年辦理,本年度編列第1年經費83 +,106千元。" +2022,4017019000,1700000,交通及運輸設備,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.4.1, +2022,4017019800,3720000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5917016000,111626000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對亞洲開發銀行第13期亞洲開發基金捐助 + ,總金額339,433千元,分4年捐助,110 + 年度已編列93,345千元,本年度續編第2 + 年經費82,576千元,較上年度減列10,769 + 千元。 +2.新增對亞洲開發銀行國內資源調配信託基 + 金捐助29,050千元。" +2022,5917016100,8800000000,無細項,財政部主管,財政部,填補行政院公營事業民營化基金,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.補助行政院公營事業民營化基金,支應公 + 營事業移轉民營時,政府應負擔之補償各 + 項損失、民營化前退休人員退休撫卹給付 + 、三節慰問金及早期退休人員生活困難特 + 別照護金等8,654,191千元,較上年度減 + 列8,079千元。 +2.年金改革節省退撫給付挹注公務人員退休 + 撫卹基金經費145,809千元,較上年度增 + 列8,079千元。" +2022,5917018200,276250000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.8.1, +2022,6117015500,7457125000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.9,"本年度預算數7,457,125千元,係撥補公教 +人員屬於88年5月30日以前之保險年資應計 +給之養老給付金額等,較上年度減列255,57 +3千元。" +2022,4017100100,324037000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費292,184千元,較上年度核實 + 減列人事費5,136千元。 +2.基本行政工作維持費31,853千元,較上年 + 度增列公有建築物耐震補強等經費9,271 + 千元。" +2022,4017101000,426147000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國庫及支付管理31,223千元,較上年度增 + 列辦理已兌付振興經濟消費券銷毀作業等 + 經費7,218千元。 +2.債務管理作業444千元,與上年度同。 +3.財務規劃作業1,039千元,較上年度增列 + 辦理第5屆公益彩券發行機構甄選作業經 + 費648千元。 +4.公股管理作業3,749千元,較上年度減列 + 辦理委託書徵求作業等經費1,358千元。 +5.菸酒管理作業33,734千元,較上年度增列 + 委託辦理進口酒類衛生查驗等經費344千 + 元。 +6.國庫資訊作業47,755千元,較上年度增列 + 公股管理系統安全性改版升級系統開發費 + 等563千元。 +7.私劣菸品查緝作業262,180千元,較上年 + 度增列18,143千元。 +8.公益彩券回饋金分配作業46,023千元,較 + 上年度增列公益彩券經銷商安全防護講習 + 等經費4,677千元。" +2022,4017109000,850000,交通及運輸設備,財政部主管,國庫署,一般建築及設備,財務支出,10.2.3.1, +2022,4017109800,756000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,8117104500,107378389000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.5,"本年度預算數107,378,389千元,係中央政 +府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 +款等利息費用,較上年度減列164,475千元 +。" +2022,8217104600,429955000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.6,"本年度預算數429,955千元,係辦理國債發 +行及還本付息所需經費,較上年度減列500 +千元。" +2022,8617102000,10972000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.7,"本年度預算數10,972,000千元,係金融營業 +稅依加值型及非加值型營業稅法第11條規定 +,撥入金融業特別準備金期間,依財政收支 +劃分法規定,補足地方各級政府因統籌分配 +款所減少之收入,較上年度增列1,220,930 +千元。" +2022,4017200100,397724000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費351,506千元,較上年度核實 + 減列人事費2,413千元。 +2.基本行政工作維持費46,218千元,較上年 + 度增列監察組及稽核組進駐財政部財政人 + 員訓練所所需經費等10,475千元。" +2022,4017201000,24690000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.革新稅制改善稅政經費4,009千元,較上 + 年度增列法規查詢主題專區網站服務費等 + 69千元。 +2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費1,714千 + 元,較上年度減列印製費等17千元。 +3.稅務稽核及稽徵業務經費4,322千元,較 + 上年度增列稽核人員實地查證所需旅費等 + 52千元。 +4.稅務行政管理經費1,913千元,較上年度 + 增列購置電腦軟體等經費70千元。 +5.防制菸品稅捐逃漏經費12,732千元,較上 + 年度增列1,079千元。" +2022,4017205000,11852196000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數11,852,196千元,係依加值型 +及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 +收入總額提撥3%作為統一發票給獎及推行經 +費,較上年度增列348,815千元。" +2022,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,8617202000,2152799000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.地方政府土地增值稅款短少補助652,799 + 千元,係土地增值稅稅率調降及適用自用 + 住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬後 + ,依據土地稅法第33條第2項及第34條第6 + 項規定,撥補直轄市及縣(市)政府110 + 年度稅收之實質損失,較上年度增列70,8 + 36千元。 +2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助1,500, + 000千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 + 稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 + 之1規定,撥補直轄市、縣市政府及鄉( + 鎮、市)公所110年度稅收之實質損失, + 較上年度減列794,580千元。" +2022,4017250100,2165107000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,993,678千元,較上年度核 + 實增列人事費2,917千元。 +2.基本行政工作維持費171,429千元,較上 + 年度��列辦公廳舍整修等經費31,142千元 + 。" +2022,4017250200,323695000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費14,306千元,較上年 + 度減列租稅宣導等經費4千元。 +2.直接稅稽徵經費59,864千元,較上年度增 + 列強化綜合所得稅結算申報服務措施等經 + 費1,161千元。 +3.稅款徵收及處理經費70,216千元,較上年 + 度增列承受無法拍定之不動產相關應納稅 + 費等289千元。 +4.間接稅稽徵經費125,948千元,較上年度 + 增列證券及期貨交易稅代徵人獎金等50,2 + 36千元。 +5.法務案件處理經費19,714千元,較上年度 + 減列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 + 988千元。 +6.電子處理及運用經費33,647千元,較上年 + 度減列購置辦公室套裝軟體等經費263千 + 元。" +2022,4017259000,5236000,營建工程,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, +2022,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,4017270100,1469775000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,375,125千元,較上年度核 + 實減列人事費747千元。 +2.基本行政工作維持費94,650千元,較上年 + 度增列電氣設備汰換工程等經費10,545千 + 元。" +2022,4017270200,159710000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費9,172千元,較上年 + 度增列臨時人力等經費21千元。 +2.直接稅稽徵經費35,155千元,較上年度增 + 列臨時人力等經費592千元。 +3.稅款徵收及處理經費43,881千元,較上年 + 度減列承受行政執行署無法拍定不動產相 + 關應納稅費等54千元。 +4.間接稅稽徵經費42,953千元,較上年度增 + 列證券及期貨交易稅代徵人獎金等3,912 + 千元。 +5.法務案件處理經費5,434千元,較上年度 + 減列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 + 1,589千元。 +6.電子處理及運用經費23,115千元,較上年 + 度減列資訊軟硬體設備費等157千元。" +2022,4017279000,6775000,營建工程,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, +2022,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,4017290100,2341572000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,148,738千元,較上年度核 + 實減列人事費3,693千元。 +2.基本行政工作維持費192,834千元,較上 + 年度減列辦公廳舍租金等38,589千元,增 + 列公有建築物耐震補強及汰換空調設備等 + 經費40,101千元,計淨增1,512千元。" +2022,4017290200,387524000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費7,591千元,較上年 + 度減列納稅服務推廣等經費942千元。 +2.直接稅稽徵經費105,283千元,較上年度 + 增列辦理強化綜合所得稅結算申報服務措 + 施等經費5,129千元。 +3.稅款徵收及處理經費114,197千元,較上 + 年度增列貨物稅退稅手續費等1,790千元 + 。 +4.間接稅稽徵經費96,301千元,較上年度增 + 列證券交易稅代徵人獎金等12,222千元。 +5.法務案件處理經費16,575千元,較上年度 + 減列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 + 3,387千元。 +6.電子處理及運用經費47,577千元,較上年 + 度減列新店稽徵所進駐新辦公室資訊環境 + 建置等經費2,772千元。" +2022,4017299000,126818000,營建工程,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, +2022,4017299800,400000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,4017310100,2031593000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,916,715千元,較上年度核 + 實減列人事費1,733千元。 +2.基本行政工作維持費114,878千元,較上 + 年度減列大智稽徵所高壓供電變壓器及纜 + 線更新等經費5,364千元。" +2022,4017310200,255245000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費7,192千元,較上年 + 度減列辦理性別平等政策推廣等經費627 + 千元。 +2.直接稅稽徵經費71,494千元,較上年度增 + 列辦理遺產稅申報試算服務措施等經費13 + 5千元。 +3.稅款徵收及處理經費73,362千元,較上年 + 度減列承受行政執行署各分署無法拍定不 + 動產相關應納稅費等1,207千元。 +4.間接稅稽徵經費61,762千元,較上年度增 + 列臨時人力、證券及期貨交易稅代徵人獎 + 金等6,725千元。 +5.法務案件處理經費11,329千元,與上年度 + 同。 +6.電子處理及運用經費30,106千元,較上年 + 度增列配合資通安全法購置軟體等經費1, + 530千元。" +2022,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,4017330100,1580553000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,496,757千元,較上年度核 + 實增列人事費7,949千元。 +2.基本行政工作維持費83,796千元,較上年 + 度增列辦公廳舍整修等經費642千元。" +2022,4017330200,176203000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.納稅服務及規劃經費6,246千元,較上年 + 度減列書表印製費等300千元。 +2.直接稅稽徵經費50,128千元,較上年度增 + 列臨時人力等經費145千元。 +3.稅款徵收及處理經費42,131千元,較上年 + 度減列寄送稅捐稽徵書表所需郵資等2,16 + 8千元。 +4.間接稅稽徵經費46,753千元,較上年度增 + 列寄送稅捐稽徵書表所需郵資、臨時人力 + 、證券及期貨交易稅代徵人獎金等4,554 + 千元。 +5.法務案件處理經費5,568千元,較上年度 + 減列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 + 631千元。 +6.電子處理及運用經費25,377千元,較上年 + 度增列建置資安糾察智能助理系統等668 + 千元。" +2022,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,4017350100,5324757000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費5,170,189千元,較上年度核 + 實增列人事費117,278千元。 +2.基本行政工作維持費154,568千元,較上 + 年度增列海關博物館展新計畫、汰換電梯 + 及公有建築物耐震補強等經費31,354千元 + 。" +2022,4017350200,1255378000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.稽徵業務145,975千元,較上年度增列電 + 費及X光檢查儀維護費等5,678千元。 +2.查緝業務797,028千元,較上年度增列海 + 關巡緝艇汰舊換新計畫、第六貨櫃中心軌 + 道式貨櫃檢查儀及儀檢站建置計畫、臺北 + 港儀檢站軌道式貨櫃檢查儀建置計畫等經 + 費372,006千元。其中: + (1)海關巡緝艇汰舊換新計畫總經費876,1 + 90千元,分年辦理,107至110年度已編 + 列225,085千元,本年度續編第5年經費 + 287,845千元,較上年度增列286,720千 + 元。 + (2)第六貨櫃中心軌道式貨櫃檢查儀及儀 + 檢站建置計畫總經費221,288千元,分3 + 年辦理,109至110年度已編列82,050千 + 元,本年度續編最後1年經費139,238千 + 元,較上年度增列79,030千元。 + (3)基隆關西16私貨倉庫新建計畫總經費2 + 61,068千元,分年辦理,109至110年度 + 已編列66,261千元,本年度續編第3年 + 經費61,808千元,較上年度減列668千 + 元。 + (4)小型X光檢查儀汰購計畫總經費169,26 + 0千元,分3年辦理,109至110年度已編 + 列129,660千元,本年度續編最後1年經 + 費39,600千元,較上年度減列16,960千 + 元。 + (5)新增臺北港儀檢站軌道式貨櫃檢查儀 + 建置計畫總經費213,146千元,分3年辦 + 理,本年度編列第1年經費4,761千元。 +3.關稅資料處理241,798千元,較上年度減 + 列應用資訊系統及電腦軟硬體設備維護等 + 經費783千元。 +4.物聯網全時監控建置計畫41,200千元,較 + 上年度減列聯合管理中心辦公室建置等經 + 費9,294千元。 +5.新增人工智慧輔助緝私系統平台建置計畫 + 29,377千元。" +2022,4017359800,2850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,4017400100,924542000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費776,621千元,較上年度核實 + 減列人事費4,605千元。 +2.基本行政工作維持費147,921千元,較上 + 年度增列辦理愛國西路舊財政大樓結構補 + 強等經費57,015千元。" +2022,4017400200,1597756000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國有財產接收保管經費55,881千元,較上 + 年度減列辦理浮覆地回復所有權訴訟案等 + 經費3,836千元。 +2.國有財產管理處分經費1,481,133千元, + 較上年度增列辦理海岸清潔維護計畫、國 + 有非公用文化資產修復及管理維護計畫等 + 經費96,439千元。其中: + (1)被占用國有非公用不動產加強清理第 + 二期計畫總經費1,344,109千元,分6年 + 辦理,109至110年度已編列350,621千 + 元,本年度續編第3年經費188,451千元 + ,較上年度減列200千元。 + (2)向海致敬-海岸清潔維護計畫總經費9 + 79,292千元,分4年辦理,110年度已編 + 列227,663千元,本年度續編243,373千 + 元,較上年度增列15,710千元。 + (3)新增國有非公用文化資產修復及管理 + 維護計畫總經費615,414千元,分6年辦 + 理,本年度編列第1年經費46,256千元 + 。 +3.國有財產改良利用經費5,276千元,較上 + 年度增列辦理國有土地參與都市更新業務 + 等經費2,063千元。 +4.國有公用財產經費2,632千元,較上年度 + 減列辦理撥用財產調查等經費70千元。 +5.國有財產電腦化業務經費52,834千元,較 + 上年度減列電腦主機及周邊設備維護費等 + 887千元。" +2022,4017409000,158814000,營建工程,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, +2022,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,4017600100,414391000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費394,465千元,較上年度核實 + 增列人事費6,473千元。 +2.基本行政工作維持費19,926千元,較上年 + 度減列財政資訊大樓電費等371千元。" +2022,4017601000,1134269000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃管理64,250千元,較上年度減列 + 稅務便民服務及資源整合計畫等經費10,0 + 58千元。其中稅務便民服務及資源整合計 + 畫總經費251,938千元,分4年辦理,109 + 至110年度已編列122,643千元,本年度續 + 編第3年經費62,911千元,較上年度減列9 + ,982千元。 +2.國稅核課系統及資料集中處理經費473,19 + 2千元,較上年度減列賦稅再造國稅建置 + 延續維護委外服務案等經費21,398千元。 + 其中: + (1)稅務線上服務躍升計畫總經費157,744 + 千元,分4年辦理,108至110年度已編 + 列130,297千元,本年度續編最後1年經 + 費27,447千元,較上年度減列1,400千 + 元。 + (2)服務型智慧政府2.0推動計畫—稅務暨 + 戶政大數據資料加值運用計畫總經費22 + 2,000千元,分5年辦理,110年度已編 + 列75,368千元,本年度續編第2年經費3 + 6,260千元,較上年度減列39,108千元 + 。 +3.地方稅與徵課系統及資料集中處理43,382 + 千元,較上年度減列辦理地方稅智慧線上 + 服務開發建置等經費2,917千元。其中服 + 務型智慧政府2.0推動計畫—地方稅智慧 + 線上服務計畫總經費75,000千元,分5年 + 辦理,110年度已編列14,340千元,本年 + 度續編第2年經費11,250千元,較上年度 + 減列3,090千元。 +4.資通資源管理347,725千元,較上年度增 + 列辦理財政部共用資料中心資源擴充建置 + 等經費45,318千元。其中財政部共用資料 + 中心資源擴充計畫總經費1,768,674千元 + ,分6年辦理,110年度已編列268,901千 + 元,本年度續編第2年經費310,393千元, + 較上年度增列41,492千元。 +5.財政資料管理5,804千元,較上年度減列 + 稅務資料委外建檔服務及資料整理等經費 + 468千元。 +6.電子發票管理經費199,324千元,較上年 + 度減列辦理電子發票整合服務平臺維運等 + 經費2,717千元。其中服務型智慧政府2.0 + 推動計畫—推動雲端發票數位服務計畫總 + 經費1,091,828千元,分5年辦理,110年 + 度已編列151,687千元,本年度續編第2年 + 經費150,997千元,較上年度減列690千元 + 。 +7.支援服務管理592千元,較上年度減列人 + 事差勤電子表單系統維護等經費51千元。" +2022,4017609000,70000,交通及運輸設備,財政部主管,財政資訊中心,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, +2022,4017609800,1174000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5120010100,1170329000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費706,547千元,較上年度增列 + 員額10人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費30,000千元。 +2.基本行政工作維持費122,761千元,較上 + 年度減列檔案鑑定、公職人員財產申報及 + 會計資料登錄等經費1,824千元。 +3.推展一般教育及編印文教書刊經費212,68 + 7千元,較上年度減列辦理大專校院校園 + 食材登錄等經費2,013千元。 +4.人事行政管理與財務輔導經費103,392千 + 元,較上年度減列政策評估及教育訓練等 + 經費1,278千元。 +5.辦公房屋整修及購置事務機具經費24,942 + 千元,較上年度增列管轄設施修繕及辦公 + 室更新工程等經費8,759千元。" +2022,5120010200,15962646000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, +2022,5120010300,1572612000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, +2022,5120010500,2576424000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, +2022,5120010700,2068547000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,學務與輔導,教育支出,11.1.5.1, +2022,5120010900,4509660000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, +2022,5120018100,3205972000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, +2022,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2022,5320011100,286782000,國立社教機構創新與發展,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.9.1, +2022,7620012100,18880372000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 + 卹金13,281,856千元,較上年度減列522, + 667千元。 +2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 + 退休金優惠存款利息差額1,443,686千元 + ,較上年度減列101,909千元。 +3.年金改革節省退撫給付挹注退撫基金經費 + 4,154,830千元,較上年度增列423,173千 + 元。" +2022,5120100100,326761000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費249,630千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費66,044千元,較上年 + 度增列辦理資訊安全防護等經費13,501千 + 元。 +3.辦公房屋整修及設備購置經費11,087千元 + ,較上年度增列購置軟體資料庫等經費46 + 4千元。" +2022,5120100200,102640567000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, +2022,5120108100,919737000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, +2022,5120109800,40000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5120203000,3656841000,無細項,教育部主管,體育署,體育教育推展,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.學校體育教育經費3,479,541千元,較上 + 年度增列補助學校修整建運動操場等經費 + 303,270千元。 +2.全民體育教育經費12,563千元,較上年度 + 減列辦理全民休閒運動教育推廣等經費1, + 687千元。 +3.輔導辦理全國性綜合運動賽會經費96,000 + 千元,較上年度增列54,800千元。 +4.國際學校運動組織交流經費13,537千元, + 較上年度減列713千元。 +5.改善及輔導各年齡層運動設施經費55,200 + 千元,較上年度增列補助地方政府辦理運 + 動場館耐震能力評估與補強、興建及整建 + 規劃設計前置作業等經費50,450千元。" +2022,5320200100,218789000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費161,921千元,較上年度增列 + 員額15人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費15,620千元。 +2.基本行政工作維持費56,868千元,較上年 + 度增列辦理體育聯合辦公大樓建築物公共 + 安全檢測修繕等經費27,777千元。" +2022,5320201000,28093000,無細項,教育部主管,體育署,綜合規劃行政及督導,文化支出,11.3.3,"本年度預算數28,093千元,較上年度增列辦 +理資安維護等經費234千元。" +2022,5320202000,778084000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.4,"本年度預算數之內容���上年度之比較如下: +1.推展全民運動經費93,607千元,較上年度 + 減列輔導地方政府辦理運動i臺灣計畫等 + 經費52,739千元。 +2.推展競技運動經費179,981千元,較上年 + 度增列辦理國光獎金審查及獎章製作等經 + 費9,090千元。 +3.推展國際體育經費47,536千元,較上年度 + 增列輔導非亞奧運運動種類協會出席國際 + 會議、邀訪外賓、主辦國際會議及國際賽 + 等經費7,686千元。 +4.整建運動設施經費297,160千元,較上年 + 度增列151,743千元,包括: + (1)公共運動設施規劃、運動場館之政策 + 及法規研擬等經費12,660千元,較上年 + 度減列57千元。 + (2)國家運動園區整體興設與人才培育計 + 畫(第三期)總經費3,520,000千元, + 分5年辦理,109至110年度已編列190,1 + 00千元,本年度續編第3年經費284,500 + 千元,較上年度增列151,800千元。 +5.國家運動訓練中心維運及管理經費159,80 + 0千元,較上年度增列補助國家運動訓練 + 中心基本維運經費4,625千元。" +2022,5320209000,850000,交通及運輸設備,教育部主管,體育署,一般建築及設備,文化支出,11.3.5.1, +2022,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2022,5120300100,91307000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費71,179千元,較上年度增列退 + 休離職儲金等1,960千元。 +2.基本行政工作維持費15,239千元,較上年 + 度減列南棟辦公大樓管理維護等經費122 + 千元。 +3.資訊管理計畫經費4,889千元,較上年度 + 增列汰換個人電腦經費等37千元。" +2022,5120301000,237599000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, +2022,5120309000,0,交通及運輸設備,教育部主管,青年發展署,一般建築及設備,教育支出,11.4.3.1, +2022,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5321730100,194466000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費147,264千元,較上年度核實 + 減列人事費2,273千元。 +2.基本工作維持費47,202千元,較上年度增 + 列保全、駕駛及環境清潔委外等經費5,79 + 8千元。" +2022,5321731000,29394000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, +2022,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,5321800100,127959000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費98,987千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費28,972千元,與上年 + 度同。" +2022,5321801000,30174000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數30,174千元,係圖書館業務經 +費,較上年度減列參加美國圖書館學會年會 +等經費8千元。" +2022,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,5121870100,162107000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費132,446千元,較上年度增列 + 退休人員退職補償金等經費2,260千元。 +2.基本行政工作維持費19,665千元,較上年 + 度減列空調設備改善工程等經費3,032千 + 元。 +3.資訊作業維持費9,996千元,較上年度增 + 列廣播節目資訊系統維護等經費262千元 + 。" +2022,5121870200,58752000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.節目製作經費15,742千元,較上年度減列 + 辦理聽友會活動等經費440千元。 +2.機務維修管理經費15,052千元,較上年度 + 增列廣播機器、天線、鐵塔設施養護等經 + 費3,000千元。 +3.彰化分臺節目製作及機務管理經費6,650 + 千元,較上年度減列駕駛勞務委外等經費 + 607千元。 +4.高雄分臺節目製作及機務管理經費7,793 + 千元,較上年度減列廣播機器、鐵塔設施 + 養護等經費450千元。 +5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費5,627 + 千元,較上年度增列保全勞務服務等經費 + 275千元。 +6.臺東分臺節目製作及機務管理經費5,223 + 千元,較上年度增列節目製播等經費350 + 千元。 +7.節目推廣調查研究經費2,665千元,與上 + 年度同。" +2022,5121879000,850000,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,教育支出,11.7.3.1, +2022,5121879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,教育支出,11.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5121900100,300342000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費192,238千元,較上年度核實 + 減列人事費2,824千元。 +2.基本行政工作維持費86,267千元,較上年 + 度減列臺北院區冰水主機更新及臺北院區 + 屋頂防水工程等經費13,078千元。 +3.資訊運用及管理經費21,837千元,較上年 + 度增列全院區資訊設備維運服務及汰換網 + 路設備等經費685千元。" +2022,5121900200,243280000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, +2022,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423010100,669342000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費438,273千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費5,443千元。 +2.基本行政工作維持費106,473千元,較上 + 年度增列汰換司法新廈高壓供電變壓器及 + 發電機等經費4,841千元。 +3.研討(考)暨進修業務經費7,280千元, + 與上年度同。 +4.辦理法制及兩公約人權業務經費7,913千 + 元,較上年度增列辦理人權業務及兩公約 + 國際審查會議後續追蹤管考等經費4,317 + 千元。 +5.資訊管理業務經費109,403千元,較上年 + 度減列907千元,包括: + (1)服務型智慧政府2.0推動計畫之法務服 + 務智慧轉型計畫總經費775,378千元, + 分5年辦理,110年度已編列90,378千元 + ,本年度續編第2年經費78,629千元, + 本科目編列10,000千元,較上年度減列 + 2,662千元。 + (2)個人電腦硬體設備維護等經費99,403 + 千元,較上年度增列1,755千元。" +2022,3423011400,593036000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理法律事務業務經費12,097千元,較上 + 年度減列辦理法律條文研修會議之出席及 + 編稿等經費86千元。 +2.辦理檢察行政業務經費66,756千元,較上 + 年度減列民眾檢舉候選人賄選及組織犯罪 + 獎勵金等13,575千元。 +3.辦理司法保護業務經費83,574千元,較上 + 年度增列精進測謊訓練等經費974千元。 +4.辦理國際及兩岸法律事務經費5,988千元 + ,較上年度減列派員參加國際會議及辦理 + 刑事司法互助等經費260千元。 +5.補助毒品防制基金辦理多元處遇及施用者 + 成癮治療業務等經費424,621千元,與上 + 年度同。" +2022,3423019000,192128000,其他設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, +2022,3423019800,9807000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5223015000,20000000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新世代檢察革新科技計畫經費11,000千元 + ,較上年度減列購置高階系統伺服主機等 + 經費692千元。 +2.開發建置受保護管束人再犯風險評估智慧 + 輔助系統計畫經費9,000千元,較上年度 + 增列建置個案訪視及約談室語音辨識系統 + 等經費5,596千元。" +2022,7623012000,164235000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數164,235千元,係司法官退休 +及退養給付經費,較上年度增列33,194千元 +。" +2022,8923013000,36892000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數36,892千元,係國家賠償金經 +費,與上年度同。" +2022,3423100100,92447000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費53,913千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費894千元。 +2.基本行政工作維持費38,534千元,較上年 + 度增列消防火警受信總機設施修繕等經費 + 1,391千元。" +2022,3423101000,250032000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.司法官訓練業務經費210,434千元,較上 + 年度增列司法官學員生活津貼等經費43,2 + 17千元。 +2.司法工作人員訓練業務經費39,598千元, + 較上年度增列檢察事務官學員生活津貼等 + 經費3,381千元。" +2022,3423109000,120000,交通及運輸設備,法務部主管,司法官學院,一般建築及設備,司法支出,12.2.3.1, +2022,3423109800,263000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423150100,71077000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費58,134千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費519千元。 +2.基本行政工作維持費12,943千元,較上年 + 度增列一般行政事務等經費189千元。" +2022,3423151000,61010000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法醫訓練研究經費16,427千元,較上年度 + 增列購置毒品檢驗儀器設備等經費4,930 + 千元。 +2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 + 24,385千元,較上年度減列解剖及死因鑑 + 定等經費355千元。 +3.毒物化學鑑定經費14,646千元,較上年度 + 減列購置尿液檢驗用耗材等經費5,496千 + 元。 +4.血清證物鑑定經費5,248千元,較上年度 + 增列購置血清證物鑑定用耗材等經費482 + 千元。 +5.北區解剖室維持經費304千元,較上年度 + 減列解剖器械養護費等297千元。" +2022,3423159000,860000,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.3.3.1, +2022,3423159800,178000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5223151100,22301000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.法醫病理鑑識研究計畫經費5,753千元, + 較上年度減列購置鑑識儀器設備等經費3, + 838千元。 +2.毒物化學鑑識研究計畫經費8,873千元, + 較上年度增列購置鑑識儀器設備等經費68 + 5千元。 +3.血清證物鑑識研究計畫經費7,675千元, + 較上年度減列購置實驗藥品及試劑等經費 + 349千元。" +2022,3423160100,398839000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費355,840千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,462千元。 +2.基本行政工作維持費42,999千元,較上年 + 度增列辦公廳室整修工程等經費1,623千 + 元。" +2022,3423161000,53120000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理廉政政策規劃考核業務經費14,424千 + 元,較上年度減列派員參加國際會議等經 + 費165千元。 +2.辦理貪瀆預防業務經費7,331千元,較上 + 年度減列辦理廉政志工及反貪倡廉活動等 + 經費80千元。 +3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務 + 經費29,671千元,較上年度減列偵辦貪瀆 + 案件資料查證等經費196千元。 +4.辦理政風機構督導審核業務經費1,694千 + 元,較上年度減列購置文具紙張等經費18 + 千元。" +2022,3423169000,7804000,營建工程,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, +2022,3423169800,536000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5223161000,1948000,無細項,法務部主管,廉政署,司法科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數1,948千元,係辦理偵訊效能 +提升及偵謊輔助系統開發計畫經費,較上年 +度減列委辦費等2,282千元。" +2022,3423170100,184712000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費159,087千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,425千元。 +2.基本行政工作維持費25,625千元,較上年 + 度減列資訊服務費等1,581千元。" +2022,3423174100,13327860000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費9,096,797千元,較上年度增 + 列員工薪俸晉級差額等經費192,716千元 + 。 +2.基本行政工作維持費639,971千元,較上 + 年度增列水電費等18,361千元。 +3.辦理矯正行政業務經費240,928千元,較 + 上年度增列毒品危害防制所需處遇及治療 + 等經費82,604千元。 +4.辦理矯正訓練業務經費36,654千元,較上 + 年度增列資訊服務費等10,817千元。 +5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費500,590 + 千元,較上年度減列污水下水道接管工程 + 等經費2,867千元。 +6.辦理收容人給養業務經費1,691,853千元 + ,較上年度減列3,076千元。 +7.補助收容人健保費1,117,567千元,較上 + 年度減列142,293千元。 +8.矯正機關便民線上服務建置計畫經費3,50 + 0千元,較上年度減列擴增行動接見系統 + 功能等經費5,140千元。" +2022,3423178700,1166433000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.八德外役監獄新(擴)建工程計畫總經費2, + 730,429千元,分年辦理,106至110年度 + 已編列2,024,586千元,本年度續編653,8 + 82千元,較上年度增列138,617千元。 +2.彰化看守所遷建工程計畫總經費3,094,28 + 7千元,分年辦理,108至110年度已編列2 + 33,117千元,本年度續編512,551千元, + 較上年度增列401,512千元。 +3.上年度雲林第二監獄擴建工程計畫預算業 + 已編竣,所列50,000千元如數減列。" +2022,3423179000,18200000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, +2022,3423179800,19920000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5223175000,30000000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數30,000千元,係辦理矯正機關 +智慧監獄建置計畫經費,較上年度增列建置 +安全監控系統等經費5,000千元。" +2022,3423180100,115539000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費103,356千元,較上年度核實 + 減列人事費261千元。 +2.基本行政工作維持費12,183千元,較上年 + 度減列一般行政事務等經費250千元。" +2022,3423181000,26084000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數26,084千元,係辦理及督導執 +行業務經費,較上年度減列購置列印摺壓封 +口機等經費15,492千元。" +2022,3423184000,1371976000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費882,863千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費8,212千元。 +2.基本行政工作維持費156,879千元,較上 + 年度增列辦公廳室屋頂防水隔熱整修工程 + 等經費2,111千元。 +3.辦理執行業務經費332,234千元,較上年 + 度增列執行業務委外人力等經費6,071千 + 元。" +2022,3423189000,4160000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.4.1, +2022,3423189800,6643000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423200100,138886000,無細項,法務部主管,最高檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費127,297千元,較上年度核實 + 減列人事費4,498千元。 +2.基本行政工作維持費11,589千元,較上年 + 度增列車輛油料等經費87千元。" +2022,3423201000,44254000,無細項,法務部主管,最高檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費2,32 + 5千元,較上年度增列老舊中央監控系統 + 升級等經費867千元。 +2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費4,784 + 千元,較上年度增列通訊費等434千元。 +3.新增辦理111年度地方公職人員選舉查察 + 業務經費37,145千元。" +2022,3423209000,0,交通及運輸設備,法務部主管,最高檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.7.3.1, +2022,3423209800,160000,無細項,法務部主管,最高檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423300100,836721000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費724,590千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費30,103千元。 +2.基本行政工作維持費33,668千元,較上年 + 度增列購置環保資訊耗材等經費1,235千 + 元。 +3.檢舉與查緝毒品獎金經費78,463千元,較 + 上年度增列獎勵民眾檢舉毒品犯罪案件獎 + 勵金等5,787千元。" +2022,3423301000,768382000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費752, + 935千元,較上年度增列辦理精神耗弱刑 + 事犯強制診療等經費393,925千元。 +2.辦理重大刑事鑑定及涉外刑事案件等業務 + 經費15,369千元,較上年度減列毒品案件 + 鑑定等經費2,033千元。 +3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 + 元,與上年度同。" +2022,3423309000,2790000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署,一般建築及設備,��法支出,12.8.3.1, +2022,3423309800,4406000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423310100,174057000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費168,656千元,較上年度核實 + 減列人事費3,573千元。 +2.基本行政工作維持費5,401千元,較上年 + 度減列一般行政事務等經費145千元。" +2022,3423311000,4449000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數4,449千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列汰換 +空調主機設備等經費821千元。" +2022,3423319000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, +2022,3423319800,172000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,第一預備金,司法支出,12.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423320100,132170000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費127,323千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費6,859千元。 +2.基本行政工作維持費4,847千元,較上年 + 度減列購置文具紙張等經費208千元。" +2022,3423321000,3421000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數3,421千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度增列購置 +辦公設備等經費6千元。" +2022,3423329000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.10.3.1, +2022,3423329800,109000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,第一預備金,司法支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423330100,164024000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費156,999千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費4,642千元。 +2.基本行政工作維持費7,025千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護費等265千元。" +2022,3423331000,4479000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數4,479千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 +辦公設備等經費2,412千元。" +2022,3423339000,2790000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.11.3.1, +2022,3423339800,124000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,第一預備金,司法支出,12.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423340100,52462000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費49,621千元,較上年度核實減 + 列人事費703千元。 +2.基本行政工作維持費2,841千元,較上年 + 度減列教育訓練費等41千元。" +2022,3423341000,1940000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數1,940千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列國內 +旅費等143千元。" +2022,3423349800,100000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,第一預備金,司法支出,12.12.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2022,3423350100,17748000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費16,263千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費384千元。 +2.基本行政工作維持費1,485千元,較上年 + 度減列資訊服務費等7千元。" +2022,3423351000,966000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數966千元,係辦理刑事案件偵 +查及執行等業務經費,較上年度減列參加兩 +岸智慧財產議題研討會等經費17千元。" +2022,3423359800,47000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423410100,995178000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費940,904千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費50,519千元。 +2.基本行政工作維持費54,274千元,較上年 + 度減列水電費等202��元。" +2022,3423411000,116330000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費97,2 + 52千元,較上年度增列汰換司法新廈高壓 + 供電變壓器及發電機等經費18,479千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費19,0 + 78千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 + 用觀護追蹤輔導員等經費2,525千元。" +2022,3423419000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.3.1, +2022,3423419800,699000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423420100,458383000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費426,028千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費23,285千元。 +2.基本行政工作維持費32,355千元,較上年 + 度減列水電費等1,945千元。" +2022,3423421000,64583000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費52,8 + 61千元,較上年度增列更新辦公大樓電梯 + 系統等經費1,648千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費11,7 + 22千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 + 用觀護追蹤輔導員等經費1,716千元。" +2022,3423429000,4360000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.3.1, +2022,3423429800,292000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423430100,801108000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費747,469千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費32,028千元。 +2.基本行政工作維持費53,639千元,較上年 + 度增列辦公大樓屋頂防漏工程等經費2,81 + 5千元。" +2022,3423431000,101265000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費80,2 + 43千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費2,200 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費21,0 + 22千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 + 用觀護追蹤輔導員等經費2,865千元。" +2022,3423439000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.3.1, +2022,3423439800,498000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423470100,674649000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費631,696千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費45,876千元。 +2.基本行政工作維持費42,953千元,較上年 + 度減列資訊服務費等2,007千元。" +2022,3423471000,98543000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費76,1 + 56千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費3,238 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費22,3 + 87千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 + 用觀護追蹤輔導員等經費2,530千元。" +2022,3423479000,1680000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.3.1, +2022,3423479800,789000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423480100,301759000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費280,016千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費11,622千元。 +2.基本行政工作維持費21,743千元,較上年 + 度減列國內旅費等364千元。" +2022,3423481000,57211000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費46,2 + 72千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費11,373 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解���辦理觀護業務經費10,9 + 39千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 + 用觀護追蹤輔導員等經費1,954千元。" +2022,3423489000,4360000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.18.3.1, +2022,3423489800,202000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423490100,191694000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費181,579千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費5,857千元。 +2.基本行政工作維持費10,115千元,較上年 + 度增列辦公廳室養護費等191千元。" +2022,3423491000,47186000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費35,9 + 18千元,較上年度增列通訊費等6,668千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費11,2 + 68千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 + 用觀護追蹤輔導員等經費2,534千元。" +2022,3423499000,1510000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.19.3.1, +2022,3423499800,141000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423500100,859554000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費835,835千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費38,898千元。 +2.基本行政工作維持費23,719千元,較上年 + 度減列水電費等284千元。" +2022,3423501000,148195000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費121, + 702千元,較上年度減列購置辦公設備等 + 經費3,628千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費26,4 + 93千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 + 用觀護追蹤輔導員等經費1,963千元。" +2022,3423508500,37641000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.20.3,"臺灣高等檢察署臺中檢察分署暨臺灣臺中地 +方檢察署擴遷建辦公廳舍中長程計畫總經費 +2,567,027千元,分8年辦理,109至110年度 +已編列13,555千元,本年度續編第3年經費3 +7,641千元,較上年度增列27,289千元。" +2022,3423509000,4550000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.4.1, +2022,3423509800,538000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423510100,187658000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費178,930千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費5,553千元。 +2.基本行政工作維持費8,728千元,較上年 + 度減列環境清潔維護等經費634千元。" +2022,3423511000,35394000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費26,6 + 44千元,較上年度增列汰換電梯設備等經 + 費449千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費8,75 + 0千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 + 用觀護追蹤輔導員等經費1,691千元。" +2022,3423519000,4150000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, +2022,3423519800,138000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423520100,362475000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費352,045千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費13,936千元。 +2.基本行政工作維持費10,430千元,較上年 + 度減列車輛養護費等132千元。" +2022,3423521000,54621000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費38,1 + 91千元,較上年度減列購置辦公設備等經 + 費3,340千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費16,4 + 30千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 + 用觀護追蹤輔導員等經費1,768千元。" +2022,3423528500,260000000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.22.3,"臺灣彰化地方檢察署暨法務部行政執行署彰 +化分署聯合遷建辦公廳舍計畫總經費1,814, +862千元,分年辦理,105至110年度已編列4 +12,632千元,本年度續編260,000千元,較 +上年度增列110,000千元。" +2022,3423529000,1510000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.22.4.1, +2022,3423529800,246000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423530100,206409000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費199,105千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費4,904千元。 +2.基本行政工作維持費7,304千元,較上年 + 度增列購置文具紙張等經費293千元。" +2022,3423531000,36301000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費25,8 + 39千元,較上年度減列購置雙色無版印刷 + 機等經費40千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費10,4 + 62千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 + 用觀護追蹤輔導員等經費1,720千元。" +2022,3423539000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.3.1, +2022,3423539800,150000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423540100,288462000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費272,995千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費7,597千元。 +2.基本行政工作維持費15,467千元,較上年 + 度減列水電費等784千元。" +2022,3423541000,37064000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費26,9 + 84千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費4,180 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費10,0 + 80千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 + 用觀護追蹤輔導員等經費2,522千元。" +2022,3423549000,860000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.24.3.1, +2022,3423549800,196000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423560100,518317000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費493,721千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費18,362千元。 +2.基本行政工作維持費24,596千元,較上年 + 度增列資訊服務費等466千元。" +2022,3423561000,85583000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費63,1 + 86千元,較上年度減列購置電話交換機等 + 經費6,400千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費22,3 + 97千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 + 用觀護追蹤輔導員等經費1,338千元。" +2022,3423569000,1510000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.3.1, +2022,3423569800,376000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423570100,336294000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費298,577千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費22,984千元。 +2.基本行政工作維持費37,717千元,較上年 + 度減列辦理行政事務等經費1,180千元。" +2022,3423571000,70576000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費56,0 + 28千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費5,928 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費14,5 + 48千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 + 用觀護追蹤輔導員等經費2,040千元。" +2022,3423579000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣橋頭地���檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.3.1, +2022,3423579800,193000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423580100,699617000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費655,992千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費34,190千元。 +2.基本行政工作維持費43,625千元,較上年 + 度減列水電費等624千元。" +2022,3423581000,102817000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費83,6 + 68千元,較上年度減列辦理第三辦公室耐 + 震補強工程等經費2,317千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費19,1 + 49千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 + 用觀護追蹤輔導員等經費1,981千元。" +2022,3423589000,860000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, +2022,3423589800,449000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423590100,289248000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費276,867千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費10,188千元。 +2.基本行政工作維持費12,381千元,較上年 + 度增列車輛油料等經費72千元。" +2022,3423591000,46330000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費32,2 + 40千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費29千元 + 。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費14,0 + 90千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 + 用觀護追蹤輔導員等經費1,136千元。" +2022,3423599000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.28.3.1, +2022,3423599800,185000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423600100,128620000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費117,901千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費6,326千元。 +2.基本行政工作維持費10,719千元,較上年 + 度減列通訊費等814千元。" +2022,3423601000,22233000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費12,7 + 54千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費23千元 + 。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費9,47 + 9千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 + 用觀護追蹤輔導員等經費1,098千元。" +2022,3423609800,256000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423610100,183892000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費170,460千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費7,494千元。 +2.基本行政工作維持費13,432千元,較上年 + 度減列辦公廳室養護費等2,627千元。" +2022,3423611000,31217000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費21,0 + 49千元,較上年度減列國內旅費等622千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費10,1 + 68千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 + 用觀護追蹤輔導員等經費1,157千元。" +2022,3423619000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.30.3.1, +2022,3423619800,238000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423620100,171506000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費162,467千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費4,403千元。 +2.基本行政工作維持費9,039千元,較上年 + 度減列一般行政事務等經費459千元。" +2022,3423621000,29100000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費20,3 + 33千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費599千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費8,76 + 7千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 + 用觀護追蹤輔導員等經費1,674千元。" +2022,3423629000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.31.3.1, +2022,3423629800,292000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423630100,192923000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費180,587千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,907千元。 +2.基本行政工作維持費12,336千元,較上年 + 度增列設施及機械設備養護費等496千元 + 。" +2022,3423631000,27164000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費16,8 + 49千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費518千 + 元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費10,3 + 15千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 + 用觀護追蹤輔導員等經費1,179千元。" +2022,3423639000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.32.3.1, +2022,3423639800,367000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,3423640100,79885000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費72,863千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費2,093千元。 +2.基本行政工作維持費7,022千元,較上年 + 度減列汰換老舊辦公室地板等經費2,407 + 千元。" +2022,3423641000,12755000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費10,1 + 23千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 + 及認罪協商金補助公益團體等經費2,285 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,63 + 2千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 + 用觀護追蹤輔導員等經費891千元。" +2022,3423649000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.33.3.1, +2022,3423649800,110000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2022,3423900100,19744000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費18,200千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費541千元。 +2.基本行政工作維持費1,544千元,較上年 + 度減列資訊服務費等4千元。" +2022,3423901000,3196000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數3,196千元,係辦理刑事案件 +偵查及執行等業務經費,較上年度減列國內 +旅費等148千元。" +2022,3423909800,50000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,第一預備金,司法支出,12.34.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2022,3423910100,51543000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費48,192千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費2,007千元。 +2.基本行政工作維持費3,351千元,較上年 + 度增列證據開示空間整修等經費82千元。" +2022,3423911000,8143000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費5,88 + 6千元,較上年度減列國內旅費等353千元 + 。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,25 + 7千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 + 用觀護追蹤輔導員等經費899千元。" +2022,3423919000,860000,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.35.3.1, +2022,3423919800,110000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2022,3423920100,15561000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費14,098千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費649千元。 +2.基本行政工作維持費1,463千元,較上年 + 度增列證據開示空間整修等經費1千元。" +2022,3423921000,2636000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費1,93 + 0千元,較上年度增列購置辦公設備等經 + 費111千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費706 + 千元,較上年度增列新世代反毒策略僱用 + 觀護助理員等經費57千元。" +2022,3423929800,100000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.36.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2022,3423950100,5028823000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,608,860千元,較上年度核 + 實減列人事費35,677千元。 +2.基本行政工作維持費124,067千元,較上 + 年度增列車輛油料等經費467千元。 +3.一般行政業務經費82,638千元,較上年度 + 減列汰換執勤防彈衣等經費3,392千元。 +4.資訊作業經費175,910千元,較上年度增 + 列反毒資料倉儲系統建置及電腦作業系統 + 版本升級等經費77,844千元。 +5.人員訓練經費34,100千元,較上年度增列 + 教育訓練費等100千元。 +6.出國參加會議及訓練經費3,248千元,較 + 上年度減列派員參加國際會議等經費123 + 千元。" +2022,3423951000,232936000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.調查資料蒐處與運用經費59,000千元,與 + 上年度同。 +2.兩岸資料蒐集與研究經費5,150千元,較 + 上年度減列史料數位化掃描建檔等經費56 + 千元。 +3.國際事務資料蒐處與運用經費28,526千元 + ,與上年度同。 +4.國家安全維護及安全防護工作經費26,686 + 千元,較上年度減列舉辦全民安全防護活 + 動等經費1,084千元。 +5.貪瀆犯罪防制經費47,315千元,較上年度 + 增列國內旅費等12,639千元。 +6.經濟犯罪防制經費22,506千元,較上年度 + 減列辦理案件履勘及證物扣押等經費462 + 千元。 +7.毒品犯罪防制經費33,833千元,較上年度 + 增列通訊費469千元。 +8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費9,920千元 + ,較上年度減列4,440千元,包括: + (1)資訊機房效能維護費9,920千元,與上 + 年度同。 + (2)上年度行動調查暨智慧分析系統中程 + 計畫預算業已編竣,所列4,440千元如 + 數減列。" +2022,3423952000,191700000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技鑑識工作經費52,180千元,較上年度 + 增列精密檢測儀器養護等經費10,125千元 + 。 +2.電訊工作經費7,520千元,較上年度增列 + 無線電通訊鐵塔汰舊及油漆保養等經費70 + 0千元。 +3.通訊監察工作經費132,000千元,較上年 + 度增列資訊服務費等10,575千元。" +2022,3423959000,449544000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.37.4.1, +2022,3423959800,3924000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.37.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5223953000,52221000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.37.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.精進鑑識科技計畫經費4,822千元,較上 + 年度減列購置臉部表情辨識設備等經費1, + 720千元。 +2.資安威脅獵蒐執法行動計畫經費32,399千 + 元,較上年度減列開發主動式威脅端點獵 + 蒐系統等經費8,251千元。 +3.臺灣資安卓越深耕-先進網路鑑識計畫經 + 費15,000千元,較上年度減列國內旅費等 + 1,400千元。" +2022,5226011300,532830000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.物流國際化與科技化推動計畫經費73,205 + 千元,較上年度減列辦理改善升級物流業 + 物聯網資訊安全計畫等經費8,991千元。 +2.電子商務發展與安全推動計畫經費72,498 + 千元,較上年度減列辦理推動跨境電商發 + 展計畫等經費25,551千元。 +3.提升服務業競爭力與高值化輔導經費19,1 + 72千元,較上年度減列辦理會計資訊品質 + 提升計畫等經費117千元。 +4.臺灣餐飲國際化及科技化服務計畫經費34 + ,923千元,較上年度減列辦理餐飲業國際 + 化推動計畫等經費7,743千元。 +5.商工資訊創新服務與安全認證推動經費11 + 8,421千元,較上年度減列18,449千元, + 包括: + (1)雲世代產業數位轉型-數位平台服務與 + 科技研發推動計畫經費8,883千元,較 + 上年度減列辦理「政府對企業(G2B)整 + 合單一服務入口網建置」等經費10,517 + 千元。 + (2)服務型智慧政府2.0推動-經濟資料決 + 策分析與智慧輔助計畫總經費416,000 + 千元,分5年辦理,110年度已編列71,8 + 85千元,本年度續編第2年經費63,172 + 千元,較上年度減列8,713千元。 + (3)商業行政資訊雲端應用擴充及效能提 + 升計畫經費15,675千元,較上年度減列 + 辦理優化商工機敏資料庫加密機制等經 + 費1,742千元。 + (4)服務型智慧政府2.0推動計畫-商工行 + 政智慧服務暨跨域加值計畫總經費195, + 000千元,分5年辦理,110年度已編列2 + 8,168千元,本年度續編第2年經費30,6 + 91千元,較上年度增列2,523千元。 +6.商業發展科技研究能量建置及輔導經費12 + 2,703千元,較上年度減列辦理商業服務 + 業發展動能推升計畫等經費4,919千元。 +7.推動優質智慧商業計畫經費91,908千元, + 較上年度減列辦理虛擬商務應用服務推動 + 計畫等經費10,812千元。" +2022,5226014000,15449667000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.科技行政管理經費87,012千元,較上年度 + 增列促進產業創新、新創發展之績優成果 + 表揚等經費3,871千元。 +2.政策研究與推動計畫經費773,357千元, + 較上年度增列委託辦理產業前瞻或關鍵技 + 術開發研究等經費41,568千元。 +3.工研院科技專案計畫經費6,232,209千元 + ,較上年度減列辦理晶片設計與半導體科 + 技研發應用計畫等經費198,804千元。 +4.資策會科技專案計畫經費794,610千元, + 較上年度減列辦理人工智慧技術深耕與產 + 業共創計畫等經費137,158千元。 +5.其他法人科技專案計畫經費2,704,683千 + 元,較上年度增列辦理化合物半導體先進 + 製造技術研發與關鍵應用發展及次世代車 + 電關鍵技術計畫等經費254,072千元。 +6.業學界科技專案計畫經費4,857,796千元 + ,較上年度增列補助企業創新研發淬鍊及 + 數位科技之領航企業研發深耕計畫等經費 + 2,002,285千元。" +2022,5226014200,17611000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數17,611千元,係辦理延攬海外 +科技人才經費,較上年度減列辦理海外專業 +人才延攬暨網絡布建計畫等經費400千元。" +2022,5226014400,16443000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石科技發展,科學支出,13.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.服務型智慧政府2.0推動-砂石產業數位轉 + 型計畫總經費24,000千元,分5年辦理,1 + 10年度已編列3,894千元,本年度續編第2 + 年經費3,530千元,較上年度減列364千元 + 。 +2.新增偏遠山區礦業權三維數值模型研究計 + 畫經費8,550千元。 +3.新增舊有煤礦三維化及礦坑採掘跡重塑計 + 畫經費4,363千元。" +2022,5226014600,44305000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動投資審議智慧發展,科學支出,13.1.5,"服務型智慧政府2.0推動-僑外來臺投資全程 +線上申辦審議服務計畫總經費443,100千元 +,分5年辦理,110年度已編列87,671千元, +本年度續編第2年經費44,305千元,較上年 +度減列43,366千元。" +2022,5726012000,33308000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.礦業行政及輔導經費24,330千元,較上年 + 度增列改版事業用爆炸物e網服務系統等 + 經費7,578千元。 +2.礦場保安管理與礦害預防經費5,510千元 + ,較上年度減列礦場轉型委託研究計畫等 + 經費1,151千元。 +3.土石管理與遏止盜採經費3,468千元,較 + 上年度減列土石資料建檔業務等經費394 + 千元。" +2022,5926010100,1666497000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,145,285千元,較上年度核 + 實減列人事費2,337千元。 +2.基本行政工作維持費176,447千元,較上 + 年度增列汰換中央空調設備等經費9,385 + 千元。 +3.資訊管理經費100,632千元,較上年度增 + 列雲端服務等經費976千元。 +4.經濟統計調查經費30,006千元,較上年度 + 減列工廠校正及營運調查工作等經費2,37 + 3千元。 +5.研究發展規劃管理經費21,770千元,較上 + 年度減列委託辦理產業發展諮詢業務等經 + 費557千元。 +6.專業人員研究訓練經費36,705千元,較上 + 年度增列宿舍整修工程等經費2,995千元 + 。 +7.經貿談判經費35,832千元,較上年度減列 + 推動與各國洽簽經濟合作協定等經費1,55 + 9千元。 +8.中石化安順廠污染案居民照護計畫經費11 + 9,820千元,較上年度減列1,599千元。" +2022,5926011000,6603000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.事業發展企劃經費4,477千元,較上年度 + 減列辦理工安管理等經費528千元。 +2.重機事業管理經費712千元,較上年度減 + 列計畫審查經費等158千元。 +3.化工事業管理經費1,414千元,較上年度 + 增列辦理環境保護及災害防救等經費682 + 千元。" +2022,5926011100,7568000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.投資案件之審核及管理經費2,937千元, + 較上年度減列辦理業務用紙張、文具等經 + 費152千元。 +2.投資案件電腦處理作業經費4,631千元, + 較上年度減列辦理全球投資審議管理資訊 + 系統功能強化等經費262千元。" +2022,5926011200,275099000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.連鎖加盟及餐飲鏈結發展計畫總經費408, + 080千元,分4年辦理。109至110年度已編 + 列69,637千元,本年度續編第3年經費47, + 824千元,較上年度減列2,947千元。 +2.廣告設計服務業加值計畫經費4,926千元 + ,較上年度減列辦理廣告小型研討會等經 + 費61千元。 +3.商業行政資訊維護計畫經費31,849千元, + 較上年度減列辦理資訊安全管理系統外部 + 稽核認證等經費436千元。 +4.健全營運主體維護商業秩序經費190,500 + 千元,較上年度減列南部商業服務業產業 + 輔導暨經營精進計畫等經費1,065千元。" +2022,5926011500,26414000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.工商企業輔導與管理經費16,751千元,較 + 上年度減列資訊軟硬體設備購置等經費28 + 0千元。 +2.傳統市場與夜市創新翻轉提升計畫經費9, + 663千元,較上年度減列青創店鋪相關輔 + 導等經費509千元。" +2022,5926011600,2385000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.進口救濟與不公平貿易調查經費2,138千 + 元,較上年度減列委託研究計畫等經費17 + 6千元。 +2.國際事務協調合作與行政救濟經費226千 + 元,較上年度減列國外旅費10千元,增列 + 按日按件計資酬金及短程車資9千元,計 + 淨減1千元。 +3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費21千元 + ,較上年度增列按日按件計資酬金及國內 + 旅費等8千元。" +2022,5926012400,18476000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.13.1, +2022,5926018100,1355480000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.14.1, +2022,5926019000,2520000,交通及運輸設備,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.15.1, +2022,5926019800,86129000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.16,仍照上年度預算數編列。 +2022,6326016200,963000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難照護金,福利服務支出,13.1.17,"本年度預算數963千元,係臺灣鋁業股份有 +限公司等裁撤單位早期退休人員生活困難之 +年節照護金,較上年度減列305千元。" +2022,7626016000,3387000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.18,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.鹽務人員退休撫卹經費1,617千元,與上 + 年度同。 +2.高雄硫酸錏股份有限公司退休人員月退休 + 金、遺屬年金經費1,770千元,較上年度 + 減列190千元。" +2022,5226102200,8310557000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.發展新興與高科技產業經費3,590,285千 + 元,較上年度減列辦理推動智慧機械與智 + 慧製造產業發展計畫及高階智慧物聯網晶 + 片生態體系發展應用計畫等經費415,298 + 千元,增列辦理亞灣5GAIoT創新科技應用 + 綱要計畫及化合物半導體先進製造技術研 + 發與關鍵應用發展計畫等經費762,110千 + 元,計淨增346,812千元。 +2.策進傳統產業躍升與永續發展環境經費4, + 720,272千元,較上年度減列辦理產業創 + 新平台計畫及新國際局勢下產業創新發展 + 策略研究與推動計畫等經費534,528千元 + ,增列辦理區域韌性供應鏈整合推動計畫 + 及國防產業推動系統整合計畫等經費791, + 190千元,計淨增256,662千元。" +2022,5726100100,345009000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費285,787千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費856千元。 +2.基本行政工作維持費22,766千元,較上年 + 度減列汰換大樓節能空調設備等經費9,45 + 8千元。 +3.資訊管理經費36,456千元,較上年度增列 + 資安弱點通報及網路安全管理軟體等經費 + 278千元。" +2022,5726102000,448060000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業政策企劃經費3,424千元,較上年度 + 減列大陸地區旅費等410千元。 +2.產業行政與管理經費6,035千元,較上年 + 度減列辦理北中南老舊工業區更新與開發 + 計畫等經費8,930千元。 +3.智慧電動機車能源補充設施普及計畫總經 + 費2,000,000千元,分年辦理,107至110 + 年度已編列1,508,502千元,本年度續編4 + 38,601千元,較上年度增列39,400千元。" +2022,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5226201000,42750000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,數位貿易,科學支出,13.3.1,"新增推動展覽產業數位轉型及厚植展覽產業 +數據應用能力等經費42,750千元。" +2022,5926200100,512657000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費445,432千元,較上年度核實 + 減列人事費2,238千元。 +2.基本行政工作維持費34,875千元,較上年 + 度減列汰換會議室視訊設備等經費3,013 + 千元。 +3.國貿行政人員訓練經費250千元,較上年 + 度減列國內旅費等21千元。 +4.資訊管理業務經費32,100千元,較上年度 + 增列通訊費等80千元。" +2022,5926201000,1827276000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.貿易行政與管理經費26,322千元,較上年 + 度減列按日按件計資酬金等1,538千元。 +2.展館及國際會議中心營運管理經費434,22 + 7千元,較上年度增列地價稅及房屋稅等 + 經費11,905千元。 +3.興建國家會展中心經費1,366,727千元, + 較上年度增列44,638千元,包括: + (1)興建桃園會展中心計畫總經費4,114,1 + 10千元,分9年辦理,106至110年度已 + 編列1,146,328千元,本年度續編第6年 + 經費1,366,727千元,較上年度增列227 + ,654千元。 + (2)上年度興建大臺南會展中心計畫預算 + 業已編竣,所列183,016千元如數減列 + 。" +2022,5926209800,5200000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5226310400,516013000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立度量衡及標準檢測驗證,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國家度量衡標準實驗室整體運作及發展計 + 畫經費260,997千元,較上年度減列汰換 + 量測系統設備及開發深度學習硬度量測技 + 術等經費60,179千元。 +2.智慧機械產業計量標準建置加值計畫經費 + 58,366千元,較上年度減列辦理研發動態 + 力量量測技術等經費8,868千元。 +3.新世代能源科技標準計量檢測驗證計畫經 + 費42,138千元,較上年度減列辦理分散式 + 電源整合調控系統互通性標準與檢測技術 + 等經費6,362千元。 +4.服務型智慧政府2.0推動-標準檢驗及計量 + 便捷智能服務計畫總經費170,900千元, + 分5年辦理,110年度已編列20,940千元, + 本年度續編第2年經費24,682千元,較上 + 年度增列3,742千元。 +5.再生能源憑證運行與發展計畫經費58,430 + 千元,較上年度減列辦理再生能源憑證制 + 度運作等經費11,508千元。 +6.新增建構新世代數位科技基磐標準與驗證 + 環境計畫經費30,900千元。 +7.新增5G智慧杆檢測標準及驗證計畫經費40 + ,500千元。 +8.上年度身障與高齡者智慧輔具檢測驗證計 + 畫預算業已編竣,所列6,200千元如數減 + 列。 +9.上年度產業標準活絡及國際標準參與計畫 + 預算業已編竣,所列17,442千元如數減列 + 。 +10.上年度5G產業標準制定��驗證計畫預算 + 業已編竣,所列13,014千元如數減列。" +2022,5926310100,1311907000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,140,365千元,較上年度增 + 列員工薪俸晉級差額等經費16,090千元。 +2.基本行政工作維持費119,790千元,較上 + 年度增列汰換空調系統等經費23,677千元 + 。 +3.資訊作業環境之設置與維護經費51,752千 + 元,較上年度減列資訊系統維護等經費73 + 0千元。" +2022,5926310200,533786000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.標準制定及正字標記管理經費20,758千元 + ,較上年度減列辦理國家標準制修訂等經 + 費343千元。 +2.標準資料建立與服務經費6,042千元,較 + 上年度增列支付外國標準組織權利金等經 + 費694千元。 +3.強化商品檢驗及驗證效能經費77,352千元 + ,較上年度減列辦理兒童用品及文具用品 + 檢驗等經費3,607千元。 +4.企劃檢驗驗證及國際事務經費15,485千元 + ,較上年度減列市場購樣等經費421千元 + 。 +5.發展檢試驗暨技術服務經費88,772千元, + 較上年度減列商品檢試驗用設備購置等經 + 費5,418千元。 +6.度量衡管理及檢定經費245,853千元,較 + 上年度減列辦理電度表檢定等經費6,874 + 千元。 +7.度量衡器檢定檢查事務經費79,524千元, + 較上年度增列47,147千元,包括: + (1)建置度量衡檢測基磐環境計畫總經費1 + 96,252千元,分4年辦理,110年度已編 + 列9,687千元,本年度續編第2年經費55 + ,541千元,較上年度增列45,854千元。 + (2)度量衡器檢定檢查事務經費等23,983 + 千元,較上年度增列辦理噪音計檢查等 + 經費1,293千元。" +2022,5926319000,0,營建工程,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.4.1, +2022,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5226413000,225568000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.智慧財產服務效能推進經費148,240千元 + ,較上年度減列優化專利檢索系統與應用 + 服務計畫等經費2,536千元。 +2.強化產業智財創新能量經費77,328千元, + 較上年度減列5,152千元,包括: + (1)辦理專利布局與產業分析躍升計畫經 + 費24,375千元,較上年度增列提升產業 + 智財布局能力等經費2,375千元。 + (2)辦理服務型智慧政府2.0推動-智權數 + 位基磐計畫總經費360,000千元,分5年 + 辦理,110年度已編列60,480千元,本 + 年度續編第2年經費52,953千元,較上 + 年度減列7,527千元。" +2022,5926410100,1036393000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費928,961千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費35,491千元。 +2.基本行政工作維持費64,137千元,較上年 + 度減列辦公大樓管理費及印表機耗材等經 + 費4,113千元。 +3.資訊管理經費8,341千元,較上年度增列 + 資訊軟硬體設備購置等經費696千元。 +4.文書及檔案管理經費34,954千元,較上年 + 度減列辦理專利檔案清理及運送等經費3, + 673千元。" +2022,5926411000,229570000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃訓練宣導及國際合作經費25,314千元 + ,較上年度減列辦理國家發明創作獎頒獎 + 活動等經費915千元。 +2.專利行政及審查經費52,703千元,較上年 + 度減列辦理專利生物材料寄存工作等經費 + 926千元。 +3.商標行政及審查經費3,472千元,較上年 + 度減列辦理商標案件管理資料鍵入、註冊 + 證貼圖及圖形分類等經費459千元。 +4.著作權及營業秘密之管理經費5,247千元 + ,較上年度減列辦理著作權法令教育推廣 + 活動等經費161千元。 +5.智慧財產權資料建立與服務經費42,584千 + 元,較上年度減列辦理智慧財產權資料編 + 譯與出版等經費1,634千元。 +6.查禁仿冒經費719千元,較上年度減列辦 + 理光碟查核工作等經費23千元。 +7.業務電子化推動經費99,531千元,較上年 + 度減列辦理資訊系統管理維護等經費195 + 千元。" +2022,5926419000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,智慧財產局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.5.4.1, +2022,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5226551100,112396000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數112,396千元,係辦理尖端地 +層下陷防治技術之研發、智慧水管理技術研 +發、韌性防災調適與評估研究及公共用水效 +率提升等4項計畫所需經費,較上年度減列 +辦理韌性防災調適與評估研究等經費22,716 +千元。" +2022,5626550100,2059851000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,960,538千元,較上年度增 + 列員工薪俸晉級差額等經費7,620千元。 +2.基本行政工作維持費99,313千元,較上年 + 度減列汰換空調系統等經費6,385千元。" +2022,5626551200,672002000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, +2022,5626559000,8500000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, +2022,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5226752000,1978662000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.運用科技創新轉型升級經費1,204,420千 + 元,較上年度減列扶植中小企業與創新創 + 業計畫、深化中小企業數位參與計畫及先 + 進產業策略性落實計畫等經費558,144千 + 元,增列辦理促進中小企業發展與持續轉 + 型計畫等經費474,178千元,計淨減83,96 + 6千元。 +2.促進小型企業創新研發經費497,805千元 + ,較上年度減列補助小型企業辦理創新研 + 發等經費60,699千元。 +3.亞洲.矽谷新創鏈結計畫經費276,437千 + 元,較上年度減列辦理國際創業聚落示範 + 等經費55,323千元。" +2022,5926750100,150020000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費129,071千元,較上年度核實 + 減列人事費995千元。 +2.基本行政工作維持費17,436千元,較上年 + 度增列汰換電話交換機系統等經費1,731 + 千元。 +3.電腦機組及相關配備維護經費3,513千元 + ,較上年度減列資訊軟硬體設備維護等經 + 費86千元。" +2022,5926751000,2500550000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.營造企業優質發展環境經費8,876千元, + 較上年度減列辦理協助中小企業參與亞太 + 經濟合作會議等經費1,730千元。 +2.創新輔導活絡產業經濟經費19,382千元, + 較上年度增列汰換服務中心會議室所需設 + 備等經費149千元。 +3.強化資金規劃運用能力經費2,472,292千 + 元,較上年度減列捐助財團法人中小企業 + 信用保證基金等經費772千元。" +2022,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5226800400,49633000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,園區產業升級,科學支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.產業園區創新生態跨域推動計畫經費41,4 + 26千元,較上年度減列辦理園區學研創新 + 鏈結體系推動計畫等經費2,737千元。 +2.新增智慧感知人才培育計畫經費8,207千 + 元。 +3.上年度高雄軟體園區數位科技創新應用計 + 畫預算業已編竣,所列8,239千元如數減 + 列。" +2022,5726800100,356956000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費337,608千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費800千元。 +2.基本行政工作維持費16,121千元,較上年 + 度增列設施及機械設備養護費等1,135千 + 元。 +3.資訊管理經費3,227千元,與上年度同。" +2022,5726801000,103703000,科技產業園區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,科技產業園區業務,工業支出,13.8.3.1, +2022,5726809000,820000,交通及運輸設備,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.8.4.1, +2022,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5226904000,247294000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.山崩活動性評估與防災應用經費13,322千 + 元,較上年度減列環境地質災害調查等經 + 費1,620千元。 +2.海域地質調查經費107,954千元,較上年 + 度增列82,115千元,包括: + (1)臺灣東北部礦產地質調查經費23,766 + 千元,較上年度減列震測及地質構造調 + 查研究等經費2,073千元。 + (2)新增離岸風場海域地質調查及地質環 + 境資訊服務經費84,188千元。 +3.火山災害潛勢評估及觀測技術強化經費21 + ,572千元,較上年度減列火山活動背景值 + 觀測等經費2,633千元。 +4.地熱地質探查技術與資訊整合經費18,573 + 千元,較上年度減列空載地球物理探勘等 + 經費2,248千元。 +5.斷層活動性調查及觀測第五階段經費30,2 + 99千元,較上年度減列斷層活動性調查等 + 經費3,554千元。 +6.服務型智慧政府2.0推動-數位地質資訊智 + 慧匯流及供應計畫總經費50,000千元,分 + 5年辦理,110年度已編列8,066千元,本 + 年度續編第2年經費7,056千元,較上年度 + 減列1,010千元。 +7.新增辦理地下水補注區調查與水資源評估 + 經費28,369千元。 +8.新增辦理智慧科技建構山崩防災雲端服務 + 經費20,149千元。 +9.上年度地下水水文地質調查計畫預算業已 + 編竣,所列31,826千元如數減列。 +10.上年度結合大規模崩塌地質防災資訊服 + 務計畫預算業已編竣,所列22,998千元如 + 數減列。" +2022,5726900100,109092000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費100,918千元,較上年度核實 + 減列人事費2,526千元。 +2.基本行政工作維持費8,174千元,較上年 + 度增列汰換冷氣空調設備及公文系統功能 + 增修等經費1,153千元。" +2022,5726901000,74455000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本地質調查經費10,287千元,較上年度 + 增列高山地質圖幅測製等經費1,137千元 + 。 +2.地質敏感區劃定審議及查核經費14,692千 + 元,較上年度減列地質敏感區審議公告等 + 經費510千元。 +3.土壤液化潛勢調查與公開經費25,698千元 + ,較上年度減列租用資料儲存、雲端傳輸 + 等經費2,910千元。 +4.地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計 + 畫總經費1,487,000千元,分4年辦理,11 + 0年度已編列226,158千元,本年度續編24 + 0,158千元,本科目編列16,158千元,與 + 上年度同。 +5.新增地質知識服務網絡之關鍵資源建構經 + 費7,620千元。 +6.上年度建構完善地質知識服務網絡第2期 + 計畫預算業已編竣,所列8,691千元如數 + 減列。" +2022,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5226963000,172279000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,13.10.1,"本年度預算數172,279千元,係辦理再生能 +源環境建構經費,較上年度減列辦理沙崙綠 +能科技示範場域營運計畫等經費22,708千元 +。" +2022,5726960100,218287000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費183,402千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費918千元。 +2.基本行政工作維持費20,017千元,較上年 + 度增列辦公大樓管理費等480千元。 +3.資訊管理經費14,868千元,較上年度減列 + 電腦耗材等經費576千元。" +2022,5726960200,50325000,無細項,經濟部主管,能源局,能源規劃與國際交流,工業支出,13.10.3,"本年度預算數50,325千元,係辦理能源規劃 +與國際交流經費,較上年度增列辦理雙邊與 +多邊能源國際合作研析及推動計畫等經費5, +405千元。" +2022,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5229011800,135347000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.交通領域關鍵基礎設施資安整備計畫總經 + 費82,411千元,分4年辦理,110年度已編 + 列14,750千元,本年度續編第2年經費19, + 661千元,較上年度增列4,911千元。 +2.新增交通科技發展與管理計畫經費5,686 + 千元。 +3.新增大型車輛裝設主動預警輔助系統計畫 + 經費110,000千元。 +4.上年度交通科技管理與技術發展計畫預算 + 業已編竣,所列8,069千元如數減列。" +2022,5829010100,756716000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費543,354千元,較上年度核實 + 增列人事費1,690千元。 +2.��本行政工作維持費92,820千元,較上年 + 度減列汰購交通大樓電梯、不斷電系統維 + 護等經費37,903千元。 +3.交通統計經費7,327千元,較上年度減列 + 通訊費及一般事務費等597千元。 +4.資訊管理經費113,215千元,較上年度增 + 列汰換資安軟硬體設備及建置新版交通統 + 計資料庫等經費39,879千元。" +2022,5829011000,379208000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.航政及港務管理經費16,417千元,較上年 + 度減列委託辦理國際航線船舶之檢驗及發 + 證業務等經費2,186千元。 +2.離島及偏遠地區航運之營運與發展經費36 + 2,791千元,較上年度增列臺東市富岡港 + 交通船碼頭改善工程及跳島航線推廣獎助 + 等經費28,165千元。" +2022,5829011100,8296000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數8,296千元,係辦理郵政業務 +規劃、督導及促進通訊電信產業發展等所需 +經費,較上年度減列委託辦理我國參與網際 +網路網域名稱及位址指配機構暨政府諮詢委 +員會之議題研析等經費1,639千元。" +2022,5829011200,672776000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.5.1, +2022,5829014800,308743000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.道路交通安全工作督導與查核經費2,279 + 千元,與上年度同。 +2.加強道路交通秩序整頓及行車安全經費18 + 9,323千元,與上年度同。 +3.強化全民路權與用路安全觀念經費117,14 + 1千元,較上年度增列提升全民交通安全 + 意識宣導等經費10,403千元。" +2022,5829017700,1084975000,無細項,交通部主管,交通部,航政港政業務管理及執行,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費811,232千元,較上年度核實 + 減列人事費13,043千元。 +2.基本行政工作維持費273,743千元,較上 + 年度減列貨櫃集散站安全管理講習及自駕 + 船管理法制修訂等經費10,442千元,增列 + 運星艦特別檢查及國際海事組織(IMO)來 + 臺稽核等經費36,163千元,計淨增25,721 + 千元。" +2022,5829018000,17526364000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.8.1, +2022,5829018600,3709300000,都市大眾捷運系統建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.9.1, +2022,5829018700,1765812000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.購建新臺馬輪計畫總經費1,140,000千元 + ,中央公務預算負擔1,038,000千元,分4 + 年辦理,109至110年度已編列252,000千 + 元,本年度續編第3年經費479,486千元, + 較上年度增列427,486千元。 +2.鹽埔漁港客貨運專區建設計畫總經費269, + 500千元,中央公務預算負擔229,700千元 + ,分年辦理,110年度已編列119,000千元 + ,本年度續編第2年經費60,794千元,較 + 上年度減列58,206千元。 +3.新臺澎輪營運及國造案總經費2,788,000 + 千元,分23年辦理,110年度已編列250,9 + 20千元,本年度續編第2年經費207,225千 + 元,較上年度減列43,695千元。 +4.新增國內商港未來發展及建設計畫-金門 + 港埠建設計畫經費698,148千元。 +5.新增國內商港未來發展及建設計畫-馬祖 + 港埠建設計畫經費304,459千元。 +6.新增澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新計畫 + 經費15,700千元。 +7.上年度國內商港未來發展及建設計畫(106 + -110年)-金門港埠建設計畫預算業已編竣 + ,所列255,000千元如數減列。 +8.上年度國內商港未來發展及建設計畫(106 + -110年)-馬祖港埠建設計畫預算業已編竣 + ,所列315,000千元如數減列。 +9.上年度澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新 + 計畫預算業已編竣,所列74,227千元如數 + 減列。 +10.上年度東琉線鋁合金客船新建工程計畫 + 預算業已編竣,所列4,179千元如數減列 + 。" +2022,5829019000,3100000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.11.1, +2022,5829019800,11149000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.12,仍照上年度預算數編列。 +2022,5829110100,418327000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費416,037千元,較上年度增列 + 職員18人之人事費14,400千元。 +2.基本行政工作維持費2,290千元,較上年 + 度增列辦公器具養護費等312千元。" +2022,5829110200,234000,無細項,交通部主管,民用��空局,空運管理業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數234千元,係出席航空保安與 +危險物品外站督導會議及航空保安年會等經 +費,較上年度減列12千元。" +2022,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,5229212000,145282000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, +2022,5929210100,561323000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費540,986千元,與上年度同。 +2.基本行政工作維持費20,337千元,較上年 + 度增列大樓機電設備維護等經費2,049千 + 元。" +2022,5929211000,203062000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.氣象觀測經費70,571千元,較上年度增列 + 雲林古坑氣象站觀測設備購置等經費10,8 + 44千元。 +2.天氣預報及颱風測報經費12,003千元,較 + 上年度增列電力系統設備汰換等經費1,08 + 4千元。 +3.氣象通信及雷達測報經費21,924千元,較 + 上年度減列七股氣象雷達站相關觀測設備 + 購置等經費23,374千元。 +4.衛星資料接收及處理經費8,649千元,較 + 上年度減列投落送觀測飛機租金等經費53 + 千元。 +5.氣象儀器檢校經費20,424千元,較上年度 + 減列氣象儀器檢校大樓辦公設備購置等經 + 費3,587千元。 +6.海象測報經費45,707千元,較上年度減列 + 2,000千元,包括: + (1)維護現有海象觀測網及改進海象預報 + 技術等經費13,707千元,與上年度同。 + (2)馬祖與外洋海象浮標布建與維運計畫 + 總經費267,000千元,分6年辦理,109 + 至110年度已編列50,938千元,本年度 + 續編第3年經費32,000千元,較上年度 + 減列2,000千元。 +7.氣象服務業務開發與推展經費8,659千元 + ,較上年度增列資訊設備購置等經費476 + 千元。 +8.新增氣象衛星資料環境監測服務計畫總經 + 費175,090千元,分6年辦理,本年度編列 + 第1年經費15,125千元。 +9.上年度新發射氣象衛星資料之接收及其產 + 品應用計畫預算業已編竣,所列18,345千 + 元如數減列。" +2022,5929219000,15918000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, +2022,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5929310100,887056000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費841,999千元,較上年度增列 + 職員40人之人事費等29,417千元。 +2.基本行政工作維持費29,853千元,較上年 + 度減列檔案管理等經費536千元。 +3.資訊管理經費15,204千元,較上年度減列 + 資訊系統維護等經費2,660千元。" +2022,5929311000,603559000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.觀光國際事務經費73,208千元,較上年度 + 減列駐外辦事處雇員薪俸及辦公費等1,99 + 1千元。 +2.觀光業務調查與規劃經費8,624千元,較 + 上年度增列編製臺灣地區觀光衛星帳等經 + 費184千元。 +3.觀光資源保育與開發經費2,542千元,較 + 上年度減列講習講義印製等經費189千元 + 。 +4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練經費 + 2,990千元,較上年度減列旅遊宣導等經 + 費86千元。 +5.國民旅遊事業管理與推廣經費8,202千元 + ,較上年度減列旅遊服務人員教育訓練教 + 材印製等經費99千元。 +6.旅館及民宿之管理與輔導經費3,715千元 + ,較上年度減列一般事務費等265千元。 +7.旅遊服務中心經費4,278千元,與上年度 + 同。 +8.新增補助觀光發展基金辦理體驗觀光-地 + 方旅遊環境營造計畫經費500,000千元。" +2022,5929311100,3044878000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 + 經費186,262千元,較上年度減列163,720 + 千元,包括: + (1)基本行政工作維持費14,862千元,較 + 上年度減列電腦耗材等經費120千元。 + (2)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 + 畫總經費920,000千元,分4年辦理,10 + 9至110年度已編列498,000千元,本年 + 度續編第3年經費171,400千元,較上年 + 度減列163,600千元。 +2.東部海岸國家風景區開發與管理經費242, + 708千元,較��年度減列1,627千元,包括 + : + (1)基本行政工作維持費43,208千元,較 + 上年度減列電腦耗材等經費127千元。 + (2)東部海岸國家風景區建設計畫總經費9 + 20,000千元,分4年辦理,109至110年 + 度已編列362,400千元,本年度續編第3 + 年經費199,500千元,較上年度減列1,5 + 00千元。 +3.花東縱谷國家風景區開發與管理經費218, + 467千元,較上年度減列1,627千元,包括 + : + (1)基本行政工作維持費2,067千元,較上 + 年度減列電腦耗材等經費27千元。 + (2)花東縱谷國家風景區建設計畫總經費1 + ,000,000千元,分4年辦理,109至110 + 年度已編列394,800千元,本年度續編 + 第3年經費216,400千元,較上年度減列 + 1,600千元。 +4.澎湖國家風景區開發與管理經費277,173 + 千元,較上年度減列17,995千元,包括: + (1)基本行政工作維持費86,073千元,較 + 上年度減列電腦耗材等經費95千元。 + (2)澎湖國家風景區建設計畫總經費920,0 + 00千元,分4年辦理,109至110年度已 + 編列392,900千元,本年度續編第3年經 + 費191,100千元,較上年度減列17,900 + 千元。 +5.馬祖國家風景區開發與管理經費173,024 + 千元,較上年度減列46,930千元,包括: + (1)基本行政工作維持費40,924千元,較 + 上年度減列辦公設備維護費等30千元。 + (2)馬祖國家風景區建設計畫總經費708,0 + 00千元,分4年辦理,109至110年度已 + 編列319,000千元,本年度續編第3年經 + 費132,100千元,較上年度減列46,900 + 千元。 +6.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理經 + 費266,050千元,較上年度增列11,683千 + 元,包括: + (1)基本行政工作維持費13,150千元,較 + 上年度減列電話費及郵資等經費217千 + 元。 + (2)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫 + 總經費1,082,000千元,分4年辦理,10 + 9至110年度已編列414,300千元,本年 + 度續編第3年經費252,900千元,較上年 + 度增列11,900千元。 +7.參山國家風景區開發與管理經費247,841 + 千元,較上年度減列702千元,包括: + (1)基本行政工作維持費4,341千元,較上 + 年度減列辦公設備維護費等202千元。 + (2)參山國家風景區建設計畫總經費1,120 + ,000千元,分4年辦理,109至110年度 + 已編列442,000千元,本年度續編第3年 + 經費243,500千元,較上年度減列500千 + 元。 +8.日月潭國家風景區開發與管理經費362,59 + 4千元,較上年度增列83,629千元,包括 + : + (1)基本行政工作維持費3,794千元,較上 + 年度減列通訊費等171千元。 + (2)日月潭國家風景區建設計畫總經費1,5 + 78,000千元,分4年辦理,109至110年 + 度已編列520,500千元,本年度續編第3 + 年經費358,800千元,較上年度增列83, + 800千元。 +9.阿里山國家風景區開發與管理經費331,99 + 9千元,較上年度減列28,274千元,包括 + : + (1)基本行政工作維持費3,199千元,較上 + 年度減列電腦耗材等經費74千元。 + (2)阿里山國家風景區建設計畫總經費1,4 + 40,000千元,分4年辦理,109至110年 + 度已編列611,600千元,本年度續編第3 + 年經費328,800千元,較上年度減列28, + 200千元。 +10.雲嘉南國家風景區開發與管理經費228,5 + 71千元,較上年度減列802千元,包括: + (1)基本行政工作維持費11,271千元,較 + 上年度減列電腦耗材等經費102千元。 + (2)雲嘉南國家風景區建設計畫總經費1,0 + 00,000千元,分4年辦理,109至110年 + 度已編列394,800千元,本年度續編第3 + 年經費217,300千元,較上年度減列700 + 千元。 +11.西拉雅國家風景區開發與管理經費133,3 + 29千元,較上年度減列920千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,129千元,較上 + 年度減列電腦耗材等經費120千元。 + (2)西拉雅國家風景區建設計畫總經費600 + ,000千元,分4年辦理,109至110年度 + 已編列238,000千元,本年度續編第3年 + 經費130,200千元,較上年度減列800千 + 元。 +12.茂林國家風景區開發與管理經費154,371 + 千元,較上年度減列22,150千元,包括: + (1)基本行政工作維持費2,580千元,較上 + 年度增列電話費及郵資等經費59千元。 + (2)茂林國家風景區建設計畫總經費741,0 + 00千元,分4年辦理,109至110年度已 + 編列316,800千元,本年度續編第3年經 + 費151,791千元,較上年度減列22,209 + 千元。 +13.大鵬灣國家風景區開發與管理經費222,4 + 89千元,較上年度減列1,622千元,包括 + : + (1)基本行政工作維持費6,089千元,較上 + 年度減列電腦耗材等經費22千元。 + (2)大鵬灣國家風景區建設計畫總經費1,0 + 00,000千元,分4年辦理,109至110年 + 度已編列394,900千元,本年度續編第3 + 年經費216,400千元,較上年度減列1,6 + 00千元。" +2022,5929319000,0,交通及運輸設備,交通部主管,觀光局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.4.4.1, +2022,5929319800,5100000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5229512000,73137000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海空運輸系統營運效能與技術提升科技研 + 發計畫總經費25,005千元,分年辦理,10 + 8至110年度已編列18,696千元,本年度續 + 編5,888千元,較上年度減列1,456千元。 +2.綠色運輸系統策略研究計畫總經費87,174 + 千元,分年辦理,108至110年度已編列69 + ,174千元,本年度續編16,286千元,較上 + 年度減列4,828千元。 +3.智慧運輸系統發展建設計畫總經費4,616, + 000千元,中央公務預算負擔4,287,000千 + 元,分4年辦理,110年度已編列783,900 + 千元,本年度續編第2年經費824,416千元 + ,本科目編列8,521千元,較上年度增列1 + ,011千元。 +4.新增陸運及港灣設施防災技術研究計畫經 + 費42,442千元。 +5.上年度海洋及交通運輸防災技術研究計畫 + 預算業已編竣,所列53,184千元如數減列 + 。 +6.上年度臺灣綠色能源港智慧環境監測研發 + 計畫預算業已編竣,所列10,713千元如數 + 減列。" +2022,5829510100,221679000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費196,892千元,較上年度核實 + 減列人事費2,998千元。 +2.基本行政工作維持費21,730千元,較上年 + 度減列公文管理系統維護等經費867千元 + 。 +3.資訊管理經費3,057千元,較上年度增列 + 資安防火牆及資訊機房系統虛擬化建置等 + 經費1,832千元。" +2022,5829511000,56506000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基礎運輸研究業務經費33,101千元,較上 + 年度減列運輸安全資料系統維運等經費1, + 676千元。 +2.新增運輸系統規劃作業計畫經費23,405千 + 元。 +3.上年度交通運輸系統規劃與營運永續發展 + 機制與策略計畫預算業已編竣,所列29,0 + 00千元如數減列。" +2022,5829519000,34699000,營建工程,交通部主管,運輸研究所,一般建築及設備,交通支出,14.5.4.1, +2022,5829519800,200000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5829710100,4924646000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費4,867,853千元,較上年度增 + 列員工薪俸晉級差額等經費94,717千元。 +2.基本行政工作維持費56,793千元,較上年 + 度減列影印機租金及教育訓練費等939千 + 元。" +2022,5829711000,6800904000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.監理業務經費1,436,089千元,較上年度 + 減列補助遊覽車客運業、貨運業者建置營 + 運車輛安全監控管理系統及貨運業者載運 + 危險物品車輛裝置全球衛星定位設備等經 + 費15,000千元,增列公有建築物耐震評估 + 補強等經費53,430千元,計淨增38,430千 + 元。 +2.汽車技術訓練經費69,920千元,較上年度 + 增列金城路教練場建物內部改建、冷氣機 + 汰換等經費7,551千元。 +3.資訊管理經費475,848千元,較上年度增 + 列雲端服務環境更新暨提升等經費51,470 + 千元。 +4.公路車輛機械管理經費153,106千元,較 + 上年度減列汰換橋梁檢查車等經費34,992 + 千元。 +5.公路養護行政經費188,558千元,較上年 + 度減列汰換無線電基地台、中繼台設備等 + 經費24,800千元。 +6.公路公共運輸服務升級計畫總經費24,500 + ,000千元,分4年辦理,110年度已編列4, + 976,349千元,本年度續編第2年經費4,47 + 7,383千元,較上年度減列498,966千元。" +2022,5829712000,26635755000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, +2022,5829719000,189819000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, +2022,5829719800,1821000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5829810100,1246682000,無細項,交通��主管,鐵道局及所屬,一般行政,交通支出,14.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,129,436千元,較上年度核 + 實減列人事費25,301千元。 +2.基本行政工作維持費97,670千元,較上年 + 度減列電費、臨時人員酬金及國內旅費等 + 3,465千元,增列一般事務費、雜項設備 + 費及訓練費等1,884千元,計淨減1,581千 + 元。 +3.資訊管理經費19,576千元,較上年度減列 + 資訊操作服務費及資訊軟硬體設備購置等 + 經費4,216千元。" +2022,5829811000,864000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵道業務,交通支出,14.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃業務經費325千元,較上年度減列國 + 內組織會費等10千元。 +2.土木建築業務經費102千元,較上年度減 + 列專家學者出席費等53千元。 +3.工程管理業務經費387千元,較上年度增 + 列一般事務費等366千元。 +4.新增機電技術業務經費50千元。" +2022,5829811100,255254000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,國家鐵道建設與管理,交通支出,14.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.北部鐵道工程建設與管理經費38,553千元 + ,較上年度減列資訊軟硬體設備購置等經 + 費704千元。 +2.東部鐵道工程建設與管理經費75,939千元 + ,較上年度減列臨時人員酬金及租賃公務 + 車等經費9,782千元。 +3.南部鐵道工程建設與管理經費65,702千元 + ,較上年度減列臨時人員酬金及資訊軟體 + 購置等經費3,033千元,增列法律顧問諮 + 詢及資訊操作維護等經費974千元,計淨 + 減2,059千元。 +4.中部鐵道工程建設與管理經費75,060千元 + ,較上年度減列臨時人員酬金、租賃公務 + 車及委外駕駛服務等經費9,676千元。" +2022,5829818600,2434623000,鐵路建設計畫,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.7.4.1, +2022,5829819800,4151000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,第一預備金,交通支出,14.7.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,6130011300,170874622000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動保險業務,社會保險支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.研議勞工保險財務及就業保險業務經費30 + ,001,056千元,較上年度增列撥補勞工保 + 險基金經費8,000,000千元。 +2.研議承保及現金給付業務經費2,054千元 + ,較上年度減列辦理勞工保險法令相關說 + 明及座談會等經費54千元。 +3.研議職業災害保險業務經費1,613千元, + 與上年度同。 +4.辦理勞工保險及就業保險監理業務經費1, + 500千元,與上年度同。 +5.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 + 保經費34,797,483千元,較上年度增列83 + 5,796千元。 +6.補助職業勞工等及其眷屬參加全民健保經 + 費23,776,825千元,較上年度減列318,54 + 1千元。 +7.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 + 保險經費39,820,873千元,較上年度增列 + 837,394千元。 +8.補助職業勞工等參加勞工保險經費37,684 + ,545千元,較上年度增列550,790千元。 +9.新增受僱勞工育嬰留職停薪津貼加給補助 + 經費4,788,673千元。 +10.上年度直轄市勞保欠費繳款專案補助計 + 畫預算業已編竣,所列1,151,572千元如 + 數減列。" +2022,6330010100,524419000,無細項,勞動部主管,勞動部,一般行政,福利服務支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費396,539千元,較上年度核實 + 增列人事費1,693千元。 +2.基本行政工作維持費104,066千元,較上 + 年度增列11,930千元,包括: + (1)基本行政工作維持經費89,866千元, + 較上年度減列檔案清查及數位化掃描作 + 業等經費2,270千元。 + (2)新增勞動部取得自有辦公廳舍計畫總 + 經費2,531,000千元,分2年辦理,本年 + 度編列第1年經費2,529,366千元,本科 + 目編列14,200千元。 +3.統計業務管理經費9,303千元,較上年度 + 增列統計調查及系統維護等經費1,067千 + 元。 +4.勞動資訊業務經費14,511千元,較上年度 + 減列行政系統功能更新擴充等經費2,031 + 千元。" +2022,6330011100,11377000,無細項,勞動部主管,勞動部,綜合規劃業務,福利服務支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.策劃政策推展經費1,667千元,較上年度 + 減列勞動政策宣導業務等經費26千元。 +2.強化計畫管考經費1,396千元,與上年度 + 同。 +3.強化人力資源規劃經費2,902千元,與上 + 年度同。 +4.強化國際事務經費3,501千元,較上年度 + 減列補助民間團體參與國際勞工事務等經 + 費176千元。 +5.因應貿易自由化之政策規劃協調與勞工支 + 持服務經費1,911千元,較上年度減列邀 + 請其他國家人員來臺經驗交流等經費394 + 千元。" +2022,6330011200,61012000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動關係業務,福利服務支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.促進工會組織自由化經費19,564千元,較 + 上年度減列補助工會辦理教育訓練等經費 + 969千元。 +2.強化團體協約,推動派遣勞工保護法制經 + 費2,293千元,較上年度減列參加出國會 + 議等經費93千元。 +3.建立迅速有效勞資爭議處理機制經費30,0 + 66千元,較上年度增列補助勞工權益基金 + 等經費2,986千元。 +4.健全不當勞動行為裁決機制經費5,470千 + 元,較上年度增列常務裁決委員協助審理 + 案件等經費478千元。 +5.推行勞動教育,強化勞資對話經費2,351 + 千元,較上年度減列諮詢會議等經費18千 + 元。 +6.因應貿易自由化,穩定勞資關係經費1,26 + 8千元,較上年度增列辦理座談會等經費3 + 13千元。" +2022,6330011400,27859000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動福祉退休業務,福利服務支出,15.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動職工福利,改善勞工生活經費1,265 + 千元,與上年度同。 +2.規劃商港相關工會勞工福利,增進港口勞 + 工福祉經費18,577千元,較上年度增列教 + 育訓練等經費2,418千元。 +3.策辦勞工服務經費3,889千元,較上年度 + 減列補助辦理志工訓練等經費36千元。 +4.落實勞工退休制度經費1,341千元,與上 + 年度同。 +5.勞動基金監理經費2,209千元,與上年度 + 同。 +6.因應貿易自由化,提升勞工福祉經費578 + 千元,與上年度同。" +2022,6330011500,367026000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動條件及就業平等業務,福利服務支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.落實勞動基準法,保障勞工法定權益經費 + 1,219千元,較上年度減列辦理勞動基準 + 法令研習會等經費68千元。 +2.加強工資與特別保護法制之落實經費850 + 千元,與上年度同。 +3.健全合理工時制度經費800千元,與上年 + 度同。 +4.促進職場平權,落實就業平等經費364,15 + 7千元,較上年度新增辦理產檢假薪資補 + 助經費362,596千元。" +2022,6330011600,7153000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動法務業務,福利服務支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.勞動法制業務經費2,607千元,較上年度 + 增列辦理勞動法令查詢系統維護與更新等 + 經費4千元。 +2.訴願審議業務經費1,927千元,較上年度 + 減列辦理訴願業務研討會等經費274千元 + 。 +3.爭議審議業務經費2,619千元,較上年度 + 增列本部特約專科醫師審查經費127千元 + 。" +2022,6330019000,2515166000,營建工程,勞動部主管,勞動部,一般建築及設備,福利服務支出,15.1.8.1, +2022,6330019800,4245000,無細項,勞動部主管,勞動部,第一預備金,福利服務支出,15.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2022,6130100100,2758868000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,一般行政,社會保險支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,842,520千元,較上年度核 + 實增列人事費6,083千元。 +2.基本行政工作維持費301,998千元,較上 + 年度增列辦事處外牆整修工程等經費4,49 + 8千元。 +3.資訊業務經費614,350千元,較上年度減 + 列15,681千元,包括: + (1)推動資訊業務及辦理資訊安全防護等 + 經費303,709千元,較上年度減列辦理 + 農民退休儲金業務應用系統開發經費11 + 1,295千元,增列辦理勞工職業災害保 + 險及保護業務應用系統開發等經費107, + 930千元,計淨減3,365千元。 + (2)勞動保障暨年金服務躍升計畫總經費3 + ,491,000千元,公務預算負擔2,071,78 + 6千元,分6年辦理,109至110年度已編 + 列704,809千元,本年度續編第3年經費 + 310,641千元,較上年度減列12,316千 + 元。" +2022,6130101100,562683000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,保險業務,社會保險支出,15.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理業務經費34,904千元,較上年度 + 減列勞工保險普通事故保險費率精算及財 + 務評估等經費6,847千元。 +2.納保業務經費67,104千元,較上年度減列 + 辦理投保單位申報各項異動資料處理作業 + 等經費898千元。 +3.保費業務經費359,883千元,較上年度減 + 列補助職業工會及漁會辦理勞工保險業務 + 等經費24,090千元。 +4.普通事故給付業務經費30,157千元,較上 + 年度減列辦理給付資料數位化存取委外作 + 業等經費729千元。 +5.職業災害給付業務經費54,196千元,較上 + 年度減列辦理勞保傷病給付案件審核等經 + 費1,668千元。 +6.農民保險業務經費9,436千元,較上年度 + 減列辦理農保被保險人各項資料數位化存 + 取委外作業等經費262千元。 +7.農民職業災害保險業務經費7,003千元, + 較上年度增列農民職業災害保險現金給付 + 案件之病歷查調等經費75千元。" +2022,6130109000,400000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞工保險局,一般建築及設備,社會保險支出,15.2.3.1, +2022,6130109800,3600000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,第一預備金,社會保險支出,15.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,6330101600,119937000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,退休金業務,福利服務支出,15.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.勞工退休金收支及個人專戶管理業務經費 + 118,840千元,較上年度減列辦理勞工退 + 休金各項資料數位化存取委外作業等經費 + 2,535千元。 +2.農民退休儲金收支及個人專戶管理業務經 + 費1,097千元,較上年度減列辦理各項申 + 請書表印製作業等經費734千元。" +2022,6430200100,328634000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般行政,國民就業支出,15.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費305,286千元,較上年度核實 + 減列人事費1,471千元。 +2.基本行政工作維持費23,348千元,較上年 + 度增列辦理公文系統移轉建置案等經費24 + 0千元。" +2022,6430200200,3302000,綜合規劃,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,勞動力發展業務,國民就業支出,15.3.2.1, +2022,6430200300,183696000,北基宜花金馬分署管理,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,分署管理,國民就業支出,15.3.3.1, +2022,6430200400,92309000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,技能檢定中心管理,國民就業支出,15.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費76,715千元,較上年度核實減 + 列人事費347千元。 +2.基本行政工作維持費5,137千元,較上年 + 度增列清潔維護等經費952千元。 +3.辦理技能檢定發證業務經費3,835千元, + 較上年度減列辦理規劃及督導專案技能檢 + 定業務等經費715千元。 +4.強化技能檢定基準經費5,122千元,較上 + 年度減列辦理開發技能檢定新職類及職類 + 調整相關會議等經費176千元。 +5.因應貿易自由化就業發展及協助業務經費 + 1,500千元,較上年度增列補助個人參加 + 技能檢定之報名費及證照費等300千元。" +2022,6430209000,850000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,15.3.5.1, +2022,6430209800,2831000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,第一預備金,國民就業支出,15.3.6,仍照上年度預算數編列。 +2022,5230301000,30000000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生科技發展業務,科學支出,15.4.1,"本年度預算數30,000千元,係辦理全國職業 +安全衛生智能發展計畫,較上年度減列11,0 +00千元。" +2022,6130301400,31000000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業災害保護業務,社會保險支出,15.4.2,"本年度預算數31,000千元,係補助未加入勞 +保而遭遇職業災害之勞工補償經費,較上年 +度減列9,000千元。" +2022,6330300100,426800000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,一般行政,福利服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費372,700千元,較上年度核實 + 增列人事費1,696千元。 +2.基本行政工作維持費54,100千元,較上年 + 度增列中區職業安全衛生中心辦公廳舍裝 + 修等經費20,091千元。" +2022,6330300200,379313000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生業務,福利服務支出,15.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健全職業安全衛生管理及制度經費8,139 + 千元,較上年度減列辦理職業安全衛生管 + 理制度及系統績效審查認可業務等經費49 + 千元。 +2.建構職場安全及推動防災措施經費10,381 + 千元,與上年度同。 +3.強化職業衛生與推動勞工健康服務經費6, + 961千元,較上年度減列辦理參加國際職 + 業衛生大會等經費20千元。 +4.加強職業傷病通報、補助與重建經費13,5 + 48千元,較上年度減列辦理職災專案慰助 + 服務等經費600千元。 +5.加強勞動監督檢查經費10,653千元,與上 + 年度同。 +6.落實危險性機械及設備檢查與管理經費23 + 3,340千元,與上年度同。 +7.健全機械、設備及器具安全資訊登錄與驗 + 證經費7,500千元,較上年度增列辦理安 + 全資訊驗證及資料審查等經費438千元。 +8.建構智慧化產業安全衛生監督管理機制計 + 畫總經費400,000千元,分5年辦理,108 + 至110年度已編列194,109千元,本年度續 + 編第4年經費88,791千元,較上年度減列6 + ,178千元。" +2022,6330309000,3444000,營建工程,勞動部主管,職業安全衛生署,一般建築及設備,福利服務支出,15.4.5.1, +2022,6330309800,900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,第一預備金,福利服務支出,15.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2022,6330400100,210163000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,一般行政,福利服務支出,15.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費191,304千元,較上年度增列 + 員額9人之人事費、業務人員之專業加給 + 調整及員工薪俸晉級差額等經費24,042千 + 元。 +2.基本行政工作維持費18,859千元,較上年 + 度減列汰換辦公事務機具等經費123千元 + 。" +2022,6330400200,10780000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,基金運用業務,福利服務支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基金投資與運用規劃經費548千元,較上 + 年度減列國外委託經營文件公認證及委託 + 契約書印製等經費6千元。 +2.基金業務之研考及控管經費10,232千元, + 較上年度增列勞工職業災害保險基金系統 + 增修等經費1,128千元。" +2022,6330409000,1700000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動基金運用局,一般建築及設備,福利服務支出,15.5.3.1, +2022,6330409800,90000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,第一預備金,福利服務支出,15.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5230500100,95180000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般行政,科學支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費92,539千元,較上年度核實增 + 列人事費414千元。 +2.基本行政工作維持費2,641千元,較上年 + 度減列維護保養辦公事務機具等經費7千 + 元。" +2022,5230501100,177336000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,勞動及職業安全衛生研究,科學支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.勞動市場趨勢與就業安定研究經費28,811 + 千元,較上年度減列辦理建構人力資本智 + 慧化整合體系相關研究等經費4,372千元 + 。 +2.辦理工作生活平衡與友善職場研究、勞資 + 關係與勞動條件研究經費17,613千元,較 + 上年度減列辦理僱傭關係、勞資關係、勞 + 動條件及基準、職場平權研究等經費1,90 + 1千元。 +3.機電、營造、化工安全技術及安全管理研 + 究經費23,823千元,較上年度減列安全管 + 理及營造工程設施安全性評估研究等經費 + 2,732千元。 +4.結合科技掌握職業衛生危害,開發控制技 + 術以降低暴露風險經費28,771千元,較上 + 年度減列辦理勞工人體計測資料研究等經 + 費5,442千元。 +5.有害物風險評估、控制技術及健康管理研 + 究經費24,701千元,較上年度減列辦理有 + 害物暴露評估及職業性癌症學研究等經費 + 2,760千元。 +6.辦理勞動與職業安全衛生展示、研發成果 + 推廣與國際交流經費24,249千元,較上年 + 度減列辦理勞動安全衛生展示行銷傳播及 + 展覽素材規劃、維護與擴充等經費2,874 + 千元。 +7.辦理智慧科技應用於勞動及職業安全衛生 + 創新研究經費29,368千元,較上年度減列 + 辦理IOT技術建立工安監測、利用穿戴式 + 裝置建立高溫作業危害,以及辦理勞工有 + 害物智慧監測研究等經費3,661千元。" +2022,5230509000,4968000,其他設備,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,15.6.3.1, +2022,5230509800,100000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,15.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,4139010100,386970000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費323,497千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費10,827千元。 +2.基本行政工作維持費29,381千元,較上年 + 度增列修繕廁所及茶水間工程經費5,490 + 千元。 +3.資訊管理與維護經費34,092千元,較上年 + 度增列19,703千元,包括: + (1)資訊系統管理及維護經費29,742千元 + ,較上年度增列調整網路實體隔離架構 + 等經費15,353千元。 + (2)新增服務型智慧政府2.0推動計畫-僑 + 務資料智能分析及運用規劃計畫經費4, + 350千元。" +2022,4139010900,40289000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強僑務委員聯繫及辦理僑務委員會議經 + 費10,575千元,較上年度減列辦理僑務委 + 員會議等經費145千元��� +2.國內慶典活動接待服務經費14,685千元, + 較上年度減列慶典期間場地布置及辦理僑 + 胞聯歡活動等經費1,311千元。 +3.研究發展及專案業務經費11,846千元,較 + 上年度增列辦理臺灣青年海外搭僑計畫及 + 僑務委託研究等經費3,462千元。 +4.國家發展新局下僑務鞏固與革新計畫總經 + 費190,391千元,分4年辦理,108至110年 + 度已編列143,562千元,本年度續編最後1 + 年經費46,829千元,本科目編列3,183千 + 元,較上年度減列482千元。" +2022,4139012000,173326000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民僑團聯繫接待暨僑教中心服務,僑務支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費13 + ,416千元,較上年度增列購製及運寄國旗 + 、徽章、胸章等供海外僑社聲援臺灣或參 + 與國際組織活動所需物品等經費726千元 + 。 +2.舉辦僑社工作研討會及邀訪活動落實僑務 + 工作經費22,470千元,較上年度增列辦理 + 僑務工作座談會及青年培力活動等經費2, + 308千元。 +3.海外華僑文教中心服務業務經費123,672 + 千元,較上年度減列場地清潔及管理維護 + 等經費773千元。 +4.國家發展新局下僑務鞏固與革新計畫總經 + 費190,391千元,分4年辦理,108至110年 + 度已編列143,562千元,本年度續編最後1 + 年經費46,829千元,本科目編列13,768千 + 元,較上年度減列551千元。" +2022,4139013100,203814000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑校發展暨文化社教輔助,僑務支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.編印及供應僑校華語教材經費38,641千元 + ,較上年度減列編修及印製華語文教材等 + 經費5,028千元。 +2.培訓僑校師資及充實教學資源經費36,408 + 千元,較上年度減列辦理僑校師資培訓等 + 經費12,745千元。 +3.辦理文化社教活動及巡迴教學經費38,423 + 千元,較上年度減列遴派藝文團體赴海外 + 展演等經費2,777千元。 +4.國家發展新局下僑務鞏固與革新計畫總經 + 費190,391千元,分4年辦理,108至110年 + 度已編列143,562千元,本年度續編最後1 + 年經費46,829千元,本科目編列11,000千 + 元,與上年度同。 +5.新增海外華語文學習深耕計畫總經費442, + 349千元,分4年辦理,本年度編列第1年 + 經費79,342千元。" +2022,4139013200,64616000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑商經濟業務,僑務支出,16.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.聯繫海外僑臺商組織並協助推展業務經費 + 21,864千元,較上年度增列辦理幹部培訓 + 活動等經費2,335千元。 +2.培訓僑臺商經貿人才協助僑臺商企業發展 + 經費15,184千元,較上年度減列僑臺商培 + 訓相關活動等經費1,209千元。 +3.海外華人經濟資訊彙蒐並促進海內外商機 + 交流經費23,183千元,較上年度減列捐助 + 財團法人海外信用保證基金辦理增資等經 + 費7,032千元。 +4.國家發展新局下僑務鞏固與革新計畫總經 + 費190,391千元,分4年辦理,108至110年 + 度已編列143,562千元,本年度續編最後1 + 年經費46,829千元,本科目編列4,385千 + 元,與上年度同。" +2022,4139013300,409724000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑生回國升學暨僑青培訓研習,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.鼓勵海外僑生回國升學經費241,876千元 + ,較上年度減列542千元,包括: + (1)輔助及鼓勵海外回國升學經費4,196千 + 元,較上年度減列辦理印尼輔訓班等經 + 費84千元。 + (2)辦理產學攜手合作僑生專班計畫總經 + 費1,091,838千元,分4年辦理,109至1 + 10年度已編列452,428千元,本年度續 + 編第3年經費237,680千元,較上年度減 + 列458千元。 +2.落實在學僑生輔導與畢業留臺校友聯繫經 + 費64,823千元,較上年度減列在學僑生照 + 顧輔導工作等經費949千元。 +3.培訓海外專業技術青年人才經費47,125千 + 元,較上年度減列輔助海外青年回國參加 + 技術訓練班等經費2,165千元。 +4.輔導海外青年來臺文化研習及團隊活動經 + 費55,900千元,較上年度增列辦理海外青 + 年志願教學活動等經費1,592千元。" +2022,4139013400,18007000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,16.1.7,"本年度預算數18,007千元,係辦理僑務新聞 +資訊及傳媒服務業務經費,較上年度增列海 +外華文媒體聯繫溝通等經費2,870千元。" +2022,4139019800,7650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2022,413901A000,64883000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務支出(機密預算),僑務支出,16.1.9, +2022,5248010100,339347000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費307,800千元,較上年度增列 + 退休離職儲金等人事費5,456千元。 +2.基本行政工作維持費23,267千元,較上年 + 度增列更新緊急電源裝配等經費2,109千 + 元。 +3.規劃及管理電腦系統經費8,280千元,較 + 上年度增列資通安全委外人力等經費1,52 + 3千元。" +2022,5248011000,66446000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,17.1.2.1, +2022,5248019000,850000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,17.1.3.1, +2022,5248019800,174000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,17.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,7148100100,53988000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,17.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費46,932千元,較上年度核實減 + 列人事費1,533千元。 +2.基本行政工作維持費7,056千元,較上年 + 度減列圍牆拆除整建工程等經費1,055千 + 元。" +2022,7148101000,18829000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,17.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.臺灣地區環境輻射偵測經費13,655千元, + 較上年度增列自動化固相萃取裝置等經費 + 6,999千元。 +2.核設施周圍環境輻射偵測經費5,174千元 + ,較上年度增列購置監測儀器等經費475 + 千元。" +2022,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,17.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,7148200100,65263000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,17.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費62,912千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費87千元。 +2.基本行政工作維持費1,681千元,與上年 + 度同。 +3.規劃及管理電腦系統經費670千元,較上 + 年度減列汰換個人電腦等經費27千元。" +2022,7148201000,14511000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,17.3.2.1, +2022,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,17.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,5248300100,1185436000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,17.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,169,140千元,與上年度同 + 。 +2.基本行政工作維持費16,296千元,較上年 + 度減列開發新版公文線上簽核及管理系統 + 等經費3,825千元。" +2022,5248301200,258679000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,計畫管理維運及成果應用,科學支出,17.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合計畫與核物料暨安全管理37,924千元 + ,較上年度增列補捐助鄰近居民辦理健康 + 檢查及相關活動等經費1,949千元。 +2.設施運轉維護與改善30,955千元,較上年 + 度減列迴旋加速器設施維護及路竹綠能展 + 示中心維運等經費31,950千元。 +3.能源及輻射技術推廣應用經費129,800千 + 元,較上年度減列實驗室儀器及館舍養護 + 費等3,000千元。 +4.新增輻射管制區設施與環境安全強化改善 + 經費60,000千元。 +5.上年度六氟化鈾安定化處理與處置預算業 + 已編竣,所列23,990千元如數減列。 +6.上年度輻射管制區設施與環境安全強化改 + 善計畫第二期預算業已編竣,所列60,000 + 千元如數減列。" +2022,5248302100,252402000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,17.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.原子能系統工程跨域整合發展計畫(第二 + 期)經費193,717千元,較上年度減列購置 + 質譜儀等研發設備經費21,933千元。 +2.核醫藥物與醫材之開發及市場連結計畫經 + 費26,208千元,較上年度減列丙胺酸劑量 + 計及其周邊設備等經費4,384千元。 +3.綠能產業應用技術發展計畫經費32,477千 + 元,較上年度減列購置住商節能關鍵組件 + 等研發設備經費4,249千元。" +2022,5248309000,3490000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,核能研究所,一般建築及設備,科學支出,17.4.4.1, +2022,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,17.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5251011200,1214022000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技管理及產業化經費403,645千元 + ,較上年度增列辦理產學研合作研發及商 + 品化計畫等經費18,043千元。 +2.畜牧業科技研發經費115,695千元,較上 + 年度減列辦理補強中大型動物委託研究及 + 生醫素材服務等經費25,828千元。 +3.食品科技研發經費22,375千元,較上年度 + 減列辦理農食加工技術創新及產業化等經 + 費708千元。 +4.國際農業合作經費41,634千元,較上年度 + 減列辦理雙邊農業技術交流與跨域合作等 + 經費645千元。 +5.農業政策與農民輔導經費53,821千元,較 + 上年度增列辦理因應氣候變遷之糧食安全 + 與農業風險治理等經費18,504千元。 +6.農業電子化經費58,086千元,較上年度減 + 列建置農業空間資訊協作平臺等經費37,0 + 79千元。 +7.跨領域整合型科技研發經費219,887千元 + ,較上年度減列辦理高值化農產素材開發 + 等經費41,576千元。 +8.推動智慧農業與數位轉型經費298,879千 + 元,較上年度增列辦理智慧農業創新研發 + 業界科專計畫等經費25,552千元。" +2022,5651010100,573897000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費478,816千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費4,104千元。 +2.基本行政工作維持費92,333千元,較上年 + 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 + 等經費14,208千元。 +3.農業法規管理及訴願審議經費2,748千元 + ,與上年度同。" +2022,5651011000,957632000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費102,347千元,較上年度增 + 列加強農地利用及管理等經費2,204千元 + 。 +2.科技管理經費11,381千元,較上年度減列 + 辦理農業研發成果制度評鑑等經費956千 + 元。 +3.畜牧管理經費397,858千元,較上年度增 + 列辦理強化犬隻族群管理配套計畫等經費 + 8,891千元。其中: + (1)推動友善動物保護計畫總經費1,377,3 + 38千元,中央負擔1,277,291千元,分4 + 年辦理,109至110年度已編列343,766 + 千元,本年度續編第3年經費159,811千 + 元,較上年度減列8,460千元。 + (2)畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫總 + 經費655,160千元,中央負擔424,160千 + 元,分4年辦理,109至110年度已編列8 + 3,184千元,本年度續編第3年經費39,0 + 67千元,較上年度減列1,532千元。 + (3)溯源農產品驗證輔導及安全管理與行 + 銷計畫總經費200,520千元,分4年辦理 + ,109至110年度已編列48,290千元,本 + 年度續編第3年經費18,381千元,較上 + 年度減列3,210千元。 + (4)草食家畜產業加值及競爭力優化計畫 + 總經費338,660千元,分4年辦理,110 + 年度已編列77,643千元,本年度續編第 + 2年經費73,799千元,較上年度減列3,8 + 44千元。 +4.輔導推廣經費30,190千元,較上年度減列 + 辦理農會屆次改選等經費2,272千元。 +5.國際農業諮商與合作經費319,122千元, + 較上年減列捐助亞蔬-世界蔬菜中心總部 + 改建等經費144,220千元。 +6.農業統計調查經費15,885千元,較上年度 + 增列辦理主力農家所得調查等經費872千 + 元。 +7.農業生物技術園區管理經費80,849千元, + 較上年度減列38,450千元,包括: + (1)屏東農業生物技術園區籌備處人事費 + 及基本行政維持等經費80,849千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額等經費34 + 0千元。 + (2)上年度新農業創新產業聚落提升計畫 + 預算業已編竣,所列38,790千元如數減 + 列。" +2022,5651011100,35171592000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,18.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.擴大國家航空影像服務暨農業生態時空資 + 訊多元應用計畫總經費131,000千元,分5 + 年辦理,110年度已編列19,950千元,本 + 年度續編第2年經費16,435千元,較上年 + 度減列3,515千元。 +2.建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系 + 計畫總經費1,600,000千元,分4年辦理, + 110年度已編列41,135千元,本年度續編 + 第2年經費550,551千元,較上年度增列50 + 9,416千元。 +3.補助農業特別收入基金經費34,240,613千 + 元,較上年度增列補助農產品受進口損害 + 救助基金等經費6,021,800千元。 +4.桃園農業物流園區建設計畫總經費3,218, + 150千元,中央公務預算負擔3,018,150千 + 元,分4年辦理,110年度已編���99,554千 + 元,本年度續編第2年經費187,184千元, + 較上年度增列87,630千元。 +5.改善政府動物管制收容設施計畫總經費2, + 549,800千元,中央負擔1,960,099千元, + 分11年辦理,103至110年度已編列1,591, + 300千元,本年度續編第9年經費176,809 + 千元,較上年度減列57,926千元。" +2022,5651019000,1400000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業委員會,一般建築及設備,農業支出,18.1.5.1, +2022,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,18.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2022,6151011000,20667498000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,社會保險業務,社會保險支出,18.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農民保險業務經費20,612,484千元,較上 + 年度減列補助農民參加農民健康保險經費 + 47,113千元、農民參加全民健康保險經費 + 478,356千元及彌補農民健康保險虧損等 + 經費951,881千元。 +2.農民職業災害保險業務經費53,514千元, + 較上年度減列補助農民職業災害保險經費 + 等8,715千元。 +3.農民保險及職業災害保險監理業務經費1, + 500千元,較上年度減列監理委員會委員 + 兼職費等500千元。" +2022,6351012400,47755554000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農民福利業務,福利服務支出,18.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.老年農民福利津貼業務經費45,474,898千 + 元,較上年度減列972,677千元。 +2.老年農民喪葬慰問金業務經費156,945千 + 元,較上年度減列26,655千元。 +3.農民退休儲金業務經費2,122,971千元, + 較上年度增列827,019千元。 +4.農民退休儲金監理業務經費740千元,與 + 上年度同。" +2022,5251021300,40646000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,18.2.1,"本年度預算數40,646千元,係辦理永續林業 +與生物多樣性經費,較上年度增列建置山區 +無線寬頻網路等經費4,348千元。" +2022,5651020100,2405657000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,252,442千元,較上年度核 + 實減列人事費9,675千元。 +2.基本行政工作維持費153,215千元,較上 + 年度增列辦理新版薪資管理系統導入等經 + 費1,794千元。" +2022,5651021000,172641000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,18.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.野生物保育經費65,000千元,與上年度同 + 。 +2.野生動物危害農業防治計畫經費107,641 + 千元,較上年度增列化解人與野生動物衝 + 突和強化瀕臨絕種野生動物救援計畫等經 + 費65,883千元。" +2022,5651021100,4490320000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,18.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林生態系經營經費244,719千元,較上 + 年度增列辦理水災智慧防災等經費32,026 + 千元。其中擴大國家航空影像服務暨農業 + 生態時空資訊多元應用計畫總經費606,00 + 0千元,分5年辦理,110年度已編列111,3 + 50千元,本年度續編第2年經費100,830千 + 元,較上年度減列10,520千元。 +2.森林保護與林地管理經費690,680千元, + 較上年度增列辦理林業推廣與森林保護等 + 經費9,943千元。其中國有林出租造林地 + 補償收回計畫(110-113年)總經費2,560 + ,000千元,分4年辦理,110年度已編列24 + 1,058千元,本年度續編第2年經費241,80 + 3千元,較上年度增列745千元。 +3.厚植森林資源經費472,621千元,較上年 + 度減列辦理國有林造林及林產產銷等經費 + 42,884千元。 +4.公私有林經營及林產發展經費747,817千 + 元,較上年度減列辦理平地造林與樹木保 + 護計畫等經費119,179千元。 +5.國有林整體治山防災及林道維護經費790, + 878千元,較上年度增列辦理林道改善與 + 維護等經費27,152千元。 +6.氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(第二 + 期)總經費600,000千元,分6年辦理,110 + 年度已編列90,591千元,本年度續編第2 + 年經費64,070千元,較上年度減列26,521 + 千元。 +7.森林遊憩場域發展與推動經費723,318千 + 元,較上年度減列辦理自然步道發展與維 + 護等經費5,451千元。其中林業文化資源 + 保存與整體再發展中長程計畫(第一期)總 + 經費1,634,000千元,分4年辦理,110年 + 度已編列218,658千元,本年度續編第2年 + 經費235,191千元,較上年度增列16,533 + 千元。 +8.國家自然保育經費243,089千元,較上年 + 度增列推動野生動植物合理利用之管理模 + 式等經費12,964千元。 +9.國家航遙測飛機更新計畫總經費1,633,00 + 0千元,分9年辦理,109至110年度已編列 + 119,635千元,本年度續編第3年經費164, + 488千元,較上年度增列104,014千元。 +10.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(11 + 1-114年)總經費1,973,408千元,分4年辦 + 理,本年度編列第1年經費348,640千元。 +11.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫( + 107-110年)預算業已編竣,所列357,458 + 千元如數減列。" +2022,5651029000,1170000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林務局,一般建築及設備,農業支出,18.2.5.1, +2022,5651029800,1000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,18.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2022,5251031000,4423000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,18.3.1,"本年度預算數4,423千元,係辦理坡地土砂 +災害警戒機制研究經費,較上年度減列95千 +元。" +2022,5651030100,576920000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費536,710千元,較上年度核實 + 減列人事費23,884千元。 +2.基本行政工作維持費40,210千元,較上年 + 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 + 等經費1,726千元。" +2022,5651031000,4631249000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,18.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.整體性治山防災計畫(第四期),分4年辦 + 理,110年度已編列2,668,888千元,本年 + 度續編第2年經費2,647,149千元,較上年 + 度減列21,739千元。 +2.氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(第二 + 期)總經費4,400,000千元,分6年辦理,1 + 10年度已編列473,096千元,本年度續編 + 第2年經費424,100千元,較上年度減列48 + ,996千元。 +3.山坡地農路改善計畫總經費5,400,000千 + 元,分4年辦理,110年度已編列1,130,00 + 0千元,本年度續編第2年經費1,390,000 + 千元,較上年度增列260,000千元。 +4.平地農路改善(含農地重劃區)計畫(第四 + 期),分4年辦理,110年度已編列170,000 + 千元,本年度續編第2年經費170,000千元 + ,與上年度同。" +2022,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,18.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5251041000,614214000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物品種改良與蒐集經費123,415千元, + 較上年度減列辦理優勢品種育成計畫等經 + 費5,194千元。 +2.作物栽培及採後處理技術研究經費173,07 + 6千元,較上年度減列建立農業生產資源 + 及生態環境友善管理新模式等經費27,202 + 千元。 +3.植物保護技術研究經費78,617千元,較上 + 年度增列辦理建構農業安全管理之植物保 + 護病原及害蟲鑑定技術資源庫與應用計畫 + 等經費11,999千元。 +4.農業生物技術研究經費42,923千元,較上 + 年度減列辦理建構高值化農產素材開發與 + 產業鏈結服務計畫等經費2,034千元。 +5.農業技術服務經費196,183千元,較上年 + 度增列辦理農業水資源精準管理科技決策 + 支援體系之建構等經費44,910千元。" +2022,5651040100,496732000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費436,660千元,較上年度核實 + 減列人事費3,066千元。 +2.基本行政工作維持費60,072千元,較上年 + 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 + 等經費1,010千元。" +2022,5651041100,45356000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,18.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.擴大國家航空影像服務暨農業生態時空資 + 訊多元應用計畫總經費225,000千元,分5 + 年辦理,110年度已編列12,678千元,本 + 年度續編第2年經費9,635千元,較上年度 + 減列3,043千元。 +2.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長 + 程公共建設計畫總經費168,230千元,分 + 年辦理,110年度已編列89,020千元,本 + 年度續編第2年經費28,985千元,較上年 + 度減列60,035千元。 +3.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 + -114年)總經費36,800千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費6,736千元。 +4.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 07-110年)預算業已編竣,所列2,945千元 + 如數減列。" +2022,5651049000,62835000,營建工程,農業委員會主管,農業試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.4.4.1, +2022,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,18.4.5,仍照上年度預��數編列。 +2022,5251051000,149681000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,18.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 + 131,462千元,較上年度減列辦理韌性都 + 市綠資源之調適與管理等經費3,524千元 + 。 +2.推動農業科技產業全球運籌經費17,057千 + 元,較上年度減列辦理香氛精油膠囊跨域 + 產品研發等經費4,140千元。 +3.農林氣象災害風險指標建置及災害調適策 + 略研究經費1,162千元,較上年度減列建 + 立海岸防風林樹木危害風險管理與知識平 + 台等經費951千元。" +2022,5651050100,314581000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,18.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費281,583千元,較上年度核實 + 減列人事費3,537千元。 +2.基本行政工作維持費32,998千元,較上年 + 度增列資訊系統維護等經費986千元。" +2022,5651051000,49845000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業管理,農業支出,18.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.植物園營運管理45,141千元,較上年度減 + 列臨時人員酬金等3,135千元。 +2.會館及展示場所經營655千元,與上年度 + 同。 +3.林業服務4,049千元,較上年度減列臨時 + 人員酬金等109千元。" +2022,5651052000,200179000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,18.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.森林永續經營及產業振興計畫總經費476, + 250千元,分4年辦理,110年度已編列101 + ,753千元,本年度續編第2年經費81,407 + 千元,較上年度減列20,346千元。 +2.國家植物園方舟計畫總經費412,349千元 + ,分4年辦理,108至110年度已編列313,2 + 02千元,本年度續編最後1年經費99,147 + 千元,較上年度減列7,965千元。 +3.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 + -114年)總經費109,600千元,分4年辦理 + ,本年度編列第1年經費19,625千元。 +4.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 07-110年)預算業已編竣,所列24,461千 + 元如數減列。" +2022,5651059000,63770000,營建工程,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.5.5.1, +2022,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,18.5.6,仍照上年度預算數編列。 +2022,5251061200,270173000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,18.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.海洋漁業資源調查與研究經費40,047千元 + ,較上年度減列辦理桃竹苗離岸風電潛力 + 場域漁業型態與漁獲物調查等經費1,180 + 千元。 +2.水產養殖技術研究經費19,793千元,較上 + 年度減列辦理海水吳郭魚品種建立及族群 + 管理等經費2,423千元。 +3.水產物之處理與加工研究經費19,969千元 + ,較上年度減列辦理二枚貝即食常溫產品 + 研發等經費2,337千元。 +4.水產資訊整合與運用研究經費34,128千元 + ,較上年度減列辦理水產養殖自感知決策 + 與數位專家服務系統之研發及建置等經費 + 3,418千元。 +5.淡水生物養殖研究經費20,264千元,較上 + 年度減列辦理加拉辛科淡水觀賞魚繁養殖 + 技術開發等經費4,609千元。 +6.海水生物養殖研究經費38,143千元,較上 + 年度減列辦理鋸緣青蟹選育技術之開發等 + 經費2,178千元。 +7.沿近海資源調查與研究經費18,569千元, + 較上年度增列辦理大洋性魚類增裕技術之 + 研究等經費131千元。 +8.水產生物技術研究經費27,100千元,較上 + 年度減列辦理文蛤池結合太陽光電之新養 + 殖模式研發等經費105千元。 +9.東部海洋生物資源研究經費25,697千元, + 較上年度減列辦理臺灣東部海域黑皮旗魚 + 移動行為與族群結構研究等經費2,630千 + 元。 +10.澎湖海洋生物資源研究經費26,463千元 + ,較上年度減列辦理解析正鰹族群在臺灣 + 海域之時空分布特性等經費2,063千元。" +2022,5651060100,334252000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,18.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費301,906千元,較上年度核實 + 減列人事費5,379千元。 +2.基本行政工作維持費32,346千元,較上年 + 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 + 等經費83千元。" +2022,5651060200,522616000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.加強水產品技術研發與改進計畫經費9,51 + 1千元,與上年度同。 +2.建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研發基 + 礎能量之升級計畫總經費1,989,100千元 + ,分4年辦理,109至110年度已編列530,9 + 06千元,本年度續編第3年經費316,310千 + 元,較上年度減列57,616千元。 +3.擴大國家航空影像服務暨農業生態時空資 + 訊多元應用計畫總經費38,000千元,分5 + 年辦理,110年度已編列3,840千元,本年 + 度續編第2年經費2,838千元,較上年度減 + 列1,002千元。 +4.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長 + 程公共建設計畫總經費700,000千元,分 + 年辦理,110年度已編列95,974千元,本 + 年度續編第2年經費184,206千元,較上年 + 度增列88,232千元。 +5.試驗船維運管理經費577千元,較上年度 + 減列辦理試驗船三艘歲修維護等經費8,92 + 3千元。 +6.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 + -114年)總經費52,000千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費9,174千元。 +7.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 07-110年)預算業已編竣,所列6,365千元 + 如數減列。" +2022,5651069000,799000,交通及運輸設備,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.6.4.1, +2022,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,18.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5251071000,262242000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,18.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.畜產科學研究經費138,793千元,較上年 + 度減列辦理益生菌與酵素保健飼料添加物 + 研發及商品化等經費20,066千元。 +2.畜產技術研究經費123,449千元,較上年 + 度增列辦理優化種原供應及仔豬育成技術 + 開發等經費4,551千元。" +2022,5651070100,375090000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,18.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費344,741千元,較上年度核實 + 減列人事費6,570千元。 +2.基本行政工作維持費30,349千元,較上年 + 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 + 等經費1,380千元。" +2022,5651072000,118627000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.7.3,"本年度預算數118,627千元,係因應氣候變 +遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計 +畫總經費396,600千元,分年辦理,110年度 +已編列28,107千元,本年度續編第2年經費1 +18,627千元,較上年度增列90,520千元。" +2022,5651079000,1770000,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.7.4.1, +2022,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,18.7.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5251081200,128522000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,18.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 + 發經費86,214千元,較上年度減列辦理動 + 物疾病診斷技術研發等經費19,986千元。 +2.動物用藥品檢定技術研發經費42,308千元 + ,較上年度減列辦理動物用疫苗檢驗技術 + 研發等經費10,697千元。" +2022,5651080100,158980000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,18.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費124,533千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費445千元。 +2.基本行政工作維持費34,447千元,較上年 + 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 + 等經費577千元。" +2022,5651083000,58169000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物用藥品(含疫苗)委託田間試驗及成分 + 檢驗經費4,064千元,較上年度減列購置 + 試驗器材、耗材等經費1,328千元。 +2.動物疾病相關檢驗、試驗管理服務及實驗 + 動物生產與供應經費6,017千元,較上年 + 度減列購置試驗器材、耗材等經費2,419 + 千元。 +3.建構動物疫病防控之基礎建設升級計畫總 + 經費1,865,030千元,分4年辦理,109至1 + 10年度已編列180,401千元,本年度續編 + 第3年經費17,440千元,較上年度減列64, + 360千元。 +4.提升實驗室及設施效能經費6,243千元, + 較上年度減列更新鍋爐設備等經費4,000 + 千元。 +5.防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計 + 畫總經費103,200千元,分4年辦理,110 + 年度已編列25,800千元,本年度續編第2 + 年經費22,425千元,較上年度減列3,375 + 千元。 +6.新增化解人與野生動物衝突和強化瀕臨絕 + 種野生動物救援計畫經費1,980千元。 +7.上年度新農業創新產業聚落提升計畫預算 + 業已編竣,所列6,434千元如數減列。" +2022,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,18.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5251091000,137369000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,18.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.殘毒管制研究經費41,445千元,較上年度 + 減列辦理高壓萃取及串聯質譜應用於禽畜 + 肉戴奧辛之快速分析等經費2,961千元。 +2.應用毒理研究經費27,183千元,較上年度 + 減列辦理農藥對水生生物階層式毒性評估 + 研究等經費5,160千元。 +3.農藥化學研究經費7,397千元,較上年度 + 減列辦理昆蟲費洛蒙有效組成規格及品質 + 分析技術建立等經費31千元。 +4.生物藥劑研究經費16,040千元,較上年度 + 減列辦理小型害蟲費洛蒙誘引劑產品研發 + 與防治策略探討等經費1,273千元。 +5.農藥應用研究經費25,726千元,較上年度 + 減列辦理秀粉介殼蟲與瓜螟對殺蟲劑及性 + 費洛蒙感受性評估等經費920千元。 +6.公害防治研究經費9,081千元,較上年度 + 減列辦理國際認可農藥對水生生物短期毒 + 性評估之替代試驗模式研析等經費1,415 + 千元。 +7.技術服務與輔導研究經費10,497千元,較 + 上年度減列辦理安全農業系統行動化應用 + 研究等經費2,229千元。" +2022,5651090100,129669000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,18.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費115,615千元,較上年度核實 + 減列人事費1,805千元。 +2.基本行政工作維持費14,054千元,較上年 + 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 + 等經費1,427千元。" +2022,5651092000,53047000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,18.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費30,076千 + 元,較上年度減列辦理茶葉農藥殘留量檢 + 驗及毒理試驗等經費596千元。 +2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費13,754 + 千元,較上年度增列辦理涉偽農藥檢驗及 + 鑑定規劃等經費554千元。 +3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 + 費9,217千元,較上年度增列辦理農藥登 + 記單一窗口服務等經費42千元。" +2022,5651099000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.9.4.1, +2022,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,18.9.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5251101000,61297000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,18.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.特有動物保育研究經費14,706千元,較上 + 年度增列辦理臺灣產蜘蛛目物種基因條碼 + 之建立等經費721千元。 +2.特有植物保育研究經費6,466千元,較上 + 年度增列辦理臺灣受脅當歸植物保育遺傳 + 學之研究等經費2,428千元。 +3.特殊生態系保育研究經費9,992千元,較 + 上年度減列建立重要農業區濕地與生態資 + 料庫等經費836千元。 +4.野生物資源管理研究經費6,230千元,較 + 上年度增列辦理豆科植物種原蒐集及永續 + 利用等經費1,049千元。 +5.生態教育推廣研究經費10,422千元,較上 + 年度增列辦理鱗翅目幼生期與寄主植物調 + 查及分布預測之研究等經費105千元。 +6.試驗站經營研究經費13,481千元,較上年 + 度增列辦理臺灣產虎尾草屬植物系統分類 + 學研究等經費1,269千元。" +2022,5651100100,190911000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,18.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費140,534千元,較上年度核實 + 減列人事費932千元。 +2.基本行政工作維持費50,377千元,較上年 + 度增列辦理野生物保育研究相關建物修繕 + 等經費34,851千元。" +2022,5651102000,25285000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,農業試驗發展,農業支出,18.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.擴大國家航空影像服務暨農業生態時空資 + 訊多元應用計畫總經費54,000千元,分5 + 年辦理,110年度已編列5,880千元,本年 + 度續編第2年經費4,883千元,較上年度減 + 列997千元。 +2.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 + -114年)總經費124,472千元,分4年辦理 + ,本年度編列第1年經費20,402千元。 +3.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 07-110年)預算業已編竣,所列29,880��� + 元如數減列。" +2022,5651109000,5610000,營建工程,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,18.10.4.1, +2022,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,18.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5251111000,74672000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,18.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.茶作技術改良經費35,971千元,較上年度 + 減列辦理茶及飲料作物之生物可分解材料 + 應用開發等經費1,667千元。 +2.茶葉加工技術試驗研究經費26,586千元, + 較上年度增列辦理高壓技術應用於茶葉素 + 材之多元產品加值研發等經費738千元。 +3.茶業機械試驗研究經費3,277千元,較上 + 年度減列辦理智慧製茶加工自動化之研究 + 等經費7,168千元。 +4.茶業推廣與輔導經費8,838千元,較上年 + 度增列辦理茶葉產銷供應鏈研究與調查等 + 經費2,151千元。" +2022,5651110100,139271000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,18.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費130,385千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費921千元。 +2.基本行政工作維持費8,886千元,與上年 + 度同。" +2022,5651111000,4726000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.提升茶業研發管理及服務量能經費2,203 + 千元,較上年度減列辦理視訊會議系統改 + 善計畫等經費1,322千元。 +2.提升茶葉產值升級加值經費2,523千元, + 較上年度減列辦理提升孳生物產值等經費 + 1,674千元。" +2022,5651119000,660000,交通及運輸設備,農業委員會主管,茶業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.11.4.1, +2022,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,18.11.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5251121000,86782000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,18.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.種苗經營試驗與改良經費11,910千元,較 + 上年度減列辦理種子數位圖鑑交流平臺計 + 畫等經費2,218千元。 +2.品種改良研究經費18,776千元,較上年度 + 減列辦理經濟作物資源檢定技術管理及開 + 發利用等經費3,929千元。 +3.繁殖技術研發應用經費20,788千元,較上 + 年度增列辦理甜瓜全生育期與種苗生產優 + 化灌溉模式建立等經費3,685千元。 +4.生物技術開發與應用經費15,807千元,較 + 上年度增列建立蔬菜作物耐熱耐旱選育生 + 物指標應用等經費1,996千元。 +5.技術服務推廣經費4,458千元,較上年度 + 增列辦理種苗產業於高溫與乾旱環境下因 + 應之研究等經費1,083千元。 +6.農場經營及種苗量產研究經費4,982千元 + ,較上年度減列辦理雜糧種子新品系生產 + 環境建構及研發等經費969千元。 +7.熱帶園藝作物試驗研究經費10,061千元, + 較上年度減列辦理國際產業型之番木瓜新 + 品種育成技術建立等經費4,124千元。" +2022,5651120100,100962000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,18.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費92,204千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費111千元。 +2.基本行政工作維持費8,758千元,較上年 + 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 + 等經費471千元。" +2022,5651120200,82115000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,農業試驗發展,農業支出,18.12.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.植物品種檢定經費3,915千元,較上年度 + 減列辦理作物新品種檢定技術開發等經費 + 47千元。 +2.種子品質檢測及效能管理經費843千元, + 較上年度減列辦理雜糧種子品質檢測技術 + 及提升效能管理等經費4千元。 +3.種苗高科技核心基地之產業創新加值計畫 + 總經費391,450千元,分年辦理,110年度 + 已編列71,111千元,本年度續編第2年經 + 費66,873千元,較上年度減列4,238千元 + 。 +4.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長 + 程公共建設計畫總經費20,000千元,分年 + 辦理,110年度已編列4,722千元,本年度 + 續編第2年經費10,484千元,較上年度增 + 列5,762千元。" +2022,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,18.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5251131200,101969000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之��較如下: +1.作物育種及栽培利用技術研發經費44,940 + 千元,較上年度增列辦理柑橘中小型加工 + 場域機械化及加值素材開發等經費1,186 + 千元。 +2.作物生產環境技術研發經費28,298千元, + 較上年度減列辦理甘藷機械化示範場域等 + 經費7,334千元。 +3.農業推廣與農民輔導研究經費6,807千元 + ,較上年度減列辦理農作物病蟲害智能診 + 斷助理整合系統等經費1,366千元。 +4.分場作物試驗研究經費21,924千元,較上 + 年度減列辦理影像辨識系統應用於盆花品 + 質分級檢定等經費3,779千元。" +2022,5651130100,133740000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,18.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費121,365千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費398千元。 +2.基本行政工作維持費12,375千元,較上年 + 度增列辦理場內基礎設施修繕整新工程等 + 經費401千元。" +2022,5651130200,6163000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.13.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.田間試驗及農藥檢驗經費176千元,與上 + 年度同。 +2.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長 + 程公共建設計畫總經費22,415千元,分年 + 辦理,110年度已編列10,243千元,本年 + 度續編第2年經費1,621千元,較上年度減 + 列8,622千元。 +3.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(11 + 1-114年)總經費26,040千元,分4年辦理 + ,本年度編列第1年經費4,366千元。 +4.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫( + 107-110年)預算業已編竣,所列7,234千 + 元如數減列。" +2022,5651139000,83000,交通及運輸設備,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.13.4.1, +2022,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.13.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5251141000,50565000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業科技研發經費28,390千元,較上年度 + 減列辦理蠶蛹做為機能性動物飼料添加之 + 研究等經費6,183千元。 +2.農業政策研究經費3,945千元,較上年度 + 增列辦理紅棗產業行銷策略調查分析等經 + 費716千元。 +3.防疫檢疫科技研發經費18,230千元,較上 + 年度增列辦理苗栗杭菊土壤障礙之研究等 + 經費2,811千元。" +2022,5651140100,97207000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,18.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費83,759千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費600千元。 +2.基本行政工作維持費13,448千元,較上年 + 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 + 等經費484千元。" +2022,5651141000,35602000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農藥登記委託田間試驗經費137千元,與 + 上年度同。 +2.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長 + 程公共建設計畫總經費80,745千元,分年 + 辦理,110年度已編列53,216千元,本年 + 度續編最後1年經費27,529千元,較上年 + 度減列25,687千元。 +3.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 + -114年)總經費46,200千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費7,936千元。 +4.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 07-110年)預算業已編竣,所列8,669千元 + 如數減列。" +2022,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5251151000,110592000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費66,519千元,較上年度 + 減列辦理提升糧食自給率及產業急需升級 + 之作物育種研究等經費18,037千元。 +2.作物環境研究經費26,074千元,較上年度 + 增列辦理電動畦間採收輔助搬運機械之研 + 製等經費2,352千元。 +3.作物推廣研究經費5,672千元,較上年度 + 減列建構農業智能諮詢服務系統等經費1, + 497千元。 +4.坡地農業研究經費12,327千元,較上年度 + 減列辦理耐酸性複合式有益菌保健飼料添 + 加物研發與商品化等經費1,575千元。" +2022,5651150100,130363000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,18.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費110,656千元,��上年度核實 + 減列人事費163千元。 +2.基本行政工作維持費19,707千元,較上年 + 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 + 等經費484千元。" +2022,5651150200,5303000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.田間試驗及農藥檢驗經費350千元,與上 + 年度同。 +2.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 + -114年)總經費27,180千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費4,953千元。 +3.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 07-110年)預算業已編竣,所列7,550千元 + 如數減列。" +2022,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5251161000,102526000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費35,160千元,較上年度 + 減列辦理在地米穀素材加值技術開發等經 + 費3,799千元。 +2.作物環境研究經費21,597千元,較上年度 + 增列辦理大蒜收穫機械及收穫流程整合技 + 術之研發等經費794千元。 +3.農業推廣研究經費6,879千元,較上年度 + 增列辦理設施栽培見習農場建構條件及訓 + 練成效之研究等經費208千元。 +4.分場農業試驗研究經費38,890千元,較上 + 年度減列辦理作物耐逆境育種智慧型環控 + 溫室之建置等經費1,647千元。" +2022,5651160100,143961000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,18.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費129,715千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費51千元。 +2.基本行政工作維持費14,246千元,較上年 + 度減列辦理辦公大樓客梯傳輸變頻系統更 + 換工程等經費1,148千元。" +2022,5651160200,5990000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.田間試驗及農藥檢驗231千元,與上年度 + 同。 +2.農業經營輔導經費535千元,較上年度減 + 列輔導農業產銷團體企業化經營及推動地 + 方產業發展等經費825千元。 +3.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 + -114年)總經費27,900千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費5,224千元。 +4.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 07-110年)預算業已編竣,所列7,750千元 + 如數減列。" +2022,5651169000,3400000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.16.4.1, +2022,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.16.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5251171000,108866000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農園作物經費45,162千元,較上年度減列 + 辦理臺灣酸桔加工加值研發與應用等經費 + 6,332千元。 +2.作物環境經費26,416千元,較上年度增列 + 辦理應用於野蓮產業之省工機械研發等經 + 費3,374千元。 +3.農業推廣經費8,958千元,較上年度增列 + 辦理輔導新農民創新經營之規劃與群聚效 + 能評估研究等經費5,494千元。 +4.旗南作物經費24,899千元,較上年度增列 + 辦理高屏原鄉作物生產環境調適技術開發 + 等經費1,577千元。 +5.澎湖作物經費3,431千元,較上年度減列 + 辦理香茹優化生產及加值應用等經費54千 + 元。" +2022,5651170100,119674000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,18.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費96,451千元,較上年度核實減 + 列人事費245千元。 +2.基本行政工作維持費23,223千元,較上年 + 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 + 等經費803千元。" +2022,5651170200,6041000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業經營輔導經費1,268千元,較上年度 + 減列辦理田間試驗等經費182千元。 +2.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 + -114年)總經費22,700千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費4,773千元。 +3.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 07-110年)預算業已編竣,所列7,559千元 + 如數減列。 +4.上年度因應氣候變遷之耐逆境育種設施建 + 置中長程公共建設計畫預算業已編竣,所 + 列5,912千元如數減列。" +2022,5651179800,50000,無細項,農業委員��主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.17.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2022,5251181000,101290000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費38,879千元,較上年度 + 增列辦理花蓮原鄉特色作物保種研究與部 + 落保種廚房教學示範場域建置等經費9,04 + 4千元。 +2.作物環境研究經費30,381千元,較上年度 + 增列建構文旦加工產業鏈關鍵技術等經費 + 9,282千元。 +3.農業推廣研究經費14,350千元,較上年度 + 增列辦理原鄉生態農業計畫效益管理與產 + 業化推廣等經費10,099千元。 +4.分場農業試驗研究經費17,680千元,較上 + 年度減列辦理高值化有機檳榔心芋輪、間 + 作模式建立等經費5,068千元。" +2022,5651180100,86749000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,18.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費79,135千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費600千元。 +2.基本行政工作維持費7,614千元,較上年 + 度減列辦理苦瓜藤蔓食用安全性成分分析 + 計畫等經費703千元。" +2022,5651180200,27413000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業經營輔導經費252千元,與上年度同 + 。 +2.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長 + 程公共建設計畫總經費10,749千元,分年 + 辦理,110年度已編列5,800千元,本年度 + 續編最後1年經費4,949千元,較上年度減 + 列851千元。 +3.新增花東地區有機農業發展計畫(第三期) + 經費14,534千元。 +4.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 + -114年)總經費44,000千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費7,678千元。 +5.上年度花東地區有機農業發展計畫預算業 + 已編竣,所列120,686千元如數減列。 +6.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 07-110年)預算業已編竣,所列12,761千 + 元如數減列。" +2022,5651189000,2090000,營建工程,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.18.4.1, +2022,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.18.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5251191000,70331000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.作物改良研究經費32,025千元,較上年度 + 減列建構胭脂樹高值化農產生產系統及素 + 材開發等經費518千元。 +2.作物環境研究經費20,551千元,較上年度 + 增列辦理臺東原鄉作物生產環境調適技術 + 開發等經費3,030千元。 +3.農業推廣研究經費8,513千元,較上年度 + 增列辦理臺東原鄉農耕智慧與在地生態知 + 識網絡建置及數位典藏等經費6,483千元 + 。 +4.果園管理研究經費9,242千元,較上年度 + 增列辦理番荔枝精準灌溉技術之研究等經 + 費860千元。" +2022,5651190100,84471000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,18.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費75,336千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費267千元。 +2.基本行政工作維持費9,135千元,較上年 + 度減列辦理道路暨停車場整修工程等經費 + 139千元。" +2022,5651190200,8576000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農藥委託田間試驗經費32千元,與上年度 + 同。 +2.新增花東地區有機農業發展計畫(第三期) + 經費5,000千元。 +3.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 + -114年)總經費16,000千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費3,544千元。 +4.上年度花東地區有機農業發展計畫預算業 + 已編竣,所列4,700千元如數減列。 +5.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 07-110年)預算業已編竣,所列6,549千元 + 如數減列。" +2022,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.19.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5251201200,92402000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,18.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.漁業生產及管理自動化經費10,817千元, + 較上年度減列辦理漁產業業界參與計畫經 + 費9,657千元。 +2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費30 + ,028千元,較上年度增列辦理午仔魚疫病 + 調���及疾病防治等經費4,485千元。 +3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費47 + ,459千元,較上年度增列辦理遠洋觀察員 + 漁業資料分析及檢核研究等經費3,996千 + 元。 +4.水產加工及品質安全檢測經費2,848千元 + ,較上年度減列辦理以科學方法辨識烏魚 + 子之產地來源研究等經費8,820千元。 +5.國際漁業科技合作經費1,250千元,較上 + 年度減列辦理參與國際漁業組織科學合作 + 研究計畫195千元。" +2022,5651200100,383131000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,18.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費344,031千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費21,059千元。 +2.基本行政工作維持費39,100千元,較上年 + 度增列購置視訊設備等經費4,567千元。" +2022,5651202000,2394684000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,18.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費46,394千元,較上年度增列 + 委託辦理強化漁業統計調查計畫等經費2, + 521千元。 +2.漁政管理經費166,395千元,較上年度減 + 列捐助漁會辦理臺灣地區各漁業通訊電臺 + 營運輔導等經費9,755千元。 +3.遠洋漁業管理經費420,618千元,較上年 + 度減列補助漁船裝設船舶自動辨識系統(A + IS)等經費128,441千元。其中遠洋漁業永 + 續發展—落實責任漁業消除非法漁撈計畫 + ,分4年辦理,110年度已編列549,059千 + 元,本年度續編第2年經費420,618千元, + 較上年度減列128,441千元。 +4.養殖漁業管理經費229,497千元,較上年 + 度增列辦理水產養殖用電新優惠電價方案 + 等經費3,732千元。其中: + (1)溯源農產品驗證輔導及安全管理與行 + 銷計畫總經費243,360千元,分4年辦理 + ,109至110年度已編列41,034千元,本 + 年度續編第3年經費23,425千元,較上 + 年度減列3,983千元。 + (2)上年度新農業創新產業聚落提升計畫 + 預算業已編竣,所列17,013千元如數減 + 列。 +5.遠洋漁業開發經費34,867千元,較上年度 + 增列辦理公務船塢內上架、航儀電信及安 + 全設備養護等經費5,152千元。 +6.漁業電臺管理44,897千元,較上年度增列 + 辦理澎湖發射臺100KW發射機汰舊換新等 + 經費26,116千元。 +7.休漁獎勵經費385,521千元,較上年度減 + 列64千元。 +8.漁業用油補貼經費1,016,886千元,較上 + 年度減列93,123千元。 +9.新增漁業與人權行動計畫經費49,609千元 + 。" +2022,5651203000,4683631000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,18.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.漁業永續經營基礎建設計畫總經費6,921, + 700千元,中央負擔5,227,500千元,分4 + 年辦理,110年度已編列1,369,535千元, + 本年度續編第2年經費1,031,533千元,較 + 上年度減列338,002千元。 +2.前鎮漁港建設專案中長程計畫總經費4,55 + 9,000千元,中央負擔4,469,000千元,分 + 4年辦理,110年度已編列200,000千元, + 本年度續編第2年經費2,551,202千元,較 + 上年度增列2,351,202千元。 +3.擴大國家航空影像服務暨農業生態時空資 + 訊多元應用計畫總經費25,000千元,分5 + 年辦理,110年度已編列5,000千元,本年 + 度續編第2年經費2,850千元,較上年度減 + 列2,150千元。 +4.漁業公務船汰建中長程計畫總經費1,306, + 879千元,分5年辦理,108至110年度已編 + 列389,266千元,本年度續編第4年經費12 + 3,063千元,較上年度增列66,063千元。 +5.建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系 + 計畫總經費1,800,000千元,分4年辦理, + 110年度已編列37,500千元,本年度續編 + 第2年經費464,199千元,較上年度增列42 + 6,699千元。 +6.養殖漁業振興計畫,分4年辦理,110年度 + 已編列579,949千元,本年度續編第2年經 + 費498,084千元,較上年度減列81,865千 + 元。 +7.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 + -114年)總經費71,300千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費12,700千元。 +8.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 07-110年)預算業已編竣,所列20,610千 + 元如數減列。" +2022,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,18.20.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5251503000,224132000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,18.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫檢疫科技研發經費179,015千元,較 + 上年度減列辦理人畜共通傳染病防治應用 + 之研究等經費9,880千元。 +2.精進防��一體傳染病智慧防治技術經費40 + ,228千元,較上年度減列辦理狂犬病疫情 + 分析及OIE偶合計畫等經費3,724千元。 +3.食品安全智慧先導防制經費4,889千元, + 較上年度減列研析動物用藥品國際管理趨 + 勢與現況等經費1,217千元。 +4.上年度動物保健產業及安全防護創新開發 + 預算業已編竣,所列36,033千元如數減列 + 。" +2022,5651500100,714371000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,18.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費616,301千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費5,907千元。 +2.基本行政工作維持費98,070千元,較上年 + 度減列通訊費及其他業務租金等793千元 + 。" +2022,5651501000,1410788000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,18.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.動物防疫業務經費160,195千元,較上年 + 度增列辦理寵物及野生動物人畜共通傳染 + 病監測暨防治計畫等經費5,045千元,其 + 中新增豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計 + 畫總經費1,022,074千元,中央負擔1,001 + ,724千元,分4年辦理,本年度編列第1年 + 經費87,083千元。 +2.動物檢疫業務經費27,216千元,較上年度 + 減列辦理派員參加世界動物衛生組織(OIE + )年會及相關會議等經費31千元。 +3.植物防疫業務經費213,615千元,較上年 + 度增列辦理非法農藥銷毀及採購紅火蟻防 + 治藥劑等經費67,652千元。 +4.植物檢疫業務經費7,252千元,較上年度 + 減列辦理檢疫用設施及設備儀器維護等經 + 費180千元。 +5.企劃業務經費22,922千元,較上年度增列 + 辦理動植物檢疫中心營運計畫等經費2,02 + 4千元。 +6.屠宰衛生檢查業務經費530,409千元,較 + 上年度減列畜禽屠宰衛生檢查實施計畫等 + 經費5,807千元。 +7.動植物防檢疫經費18,286千元,較上年度 + 減列新農業創新產業聚落提升計畫等經費 + 5,378千元。 +8.防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計 + 畫總經費2,387,316千元,分4年辦理,11 + 0年度已編列488,902千元,本年度續編第 + 2年經費430,893千元,較上年度減列58,0 + 09千元。" +2022,5651509000,2830000,交通及運輸設備,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.21.4.1, +2022,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,18.21.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5251601000,3911000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,18.22.1,"本年度預算數3,911千元,係辦理提升農業 +收益與穩定所得之政策研究經費,較上年度 +增列辦理農業保險管理系統保險商品資料介 +接等經費576千元。" +2022,5651600100,108710000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,18.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費99,936千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費2,107千元。 +2.基本行政工作維持費8,774千元,較上年 + 度減列汰換電梯等經費1,832千元。" +2022,5651601000,32787000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,18.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農業保險及資訊經費7,541千元,較上年 + 度增列資訊服務費等55千元。 +2.農業金融機構管理經費4,741千元,較上 + 年度減列參加亞太防制洗錢組織年會等經 + 費563千元。 +3.農業金融教育及融資經費1,741千元,較 + 上年度減列辦理農業保險宣導推廣及輔導 + 檢查等經費4,533千元。 +4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費18 + ,764千元,較上年度減列1,081千元。" +2022,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,18.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5251701000,78943000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,18.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.農糧作物產銷技術研發經費39,610千元, + 較上年度減列辦理智慧農業業界參與計畫 + 等經費11,975千元。 +2.作物環境科技研發經費24,924千元,較上 + 年度減列建立現地作物調查及遙測技術估 + 測作物栽培面積協同機制等經費12,725千 + 元。 +3.農產加工科技研發經費14,409千元,較上 + 年度增列辦理運用加工技術建構高值化農 + 產加工產業計畫等經費10,416千元。 +4.上年度辦理強化農業科技產學研合作研發 + 計畫預算業已編竣,所列14,946千元如數 + 減列。" +2022,5651700100,742261000,無細項,農業委員會���管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,18.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費716,107千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費155千元。 +2.基本行政工作維持費26,154千元,較上年 + 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 + 等經費303千元。" +2022,5651701000,3167985000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,18.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃管理經費958,666千元,較上年度增 + 列溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷 + 等經費423,392千元,其中: + (1)強化農糧生產資訊整合與應用計畫總 + 經費180,000千元,分年辦理,110年度 + 已編列45,000千元,本年度續編第2年 + 經費44,500千元,較上年度減列500千 + 元。 + (2)溯源農產品驗證輔導及安全管理與行 + 銷計畫總經費4,016,820千元,分4年辦 + 理,109至110年度已編列498,659千元 + ,本年度續編第3年經費831,648千元, + 較上年度增列417,546千元。 +2.作物生產管理經費26,392千元,較上年度 + 減列建立百香果無特定病毒種苗量產技術 + 等經費1,068千元。 +3.農業資材管理經費181,282千元,較上年 + 度減列辦理花東地區有機農業發展計畫等 + 經費43,686千元。 +4.運銷加工管理經費1,959,996千元,較上 + 年度增列辦理建構農產品冷鏈物流及品質 + 確保示範體系計畫等經費1,861,877千元 + 。其中建構農產品冷鏈物流及品質確保示 + 範體系計畫總經費5,000,000千元,分4年 + 辦理,110年度已編列64,593千元,本年 + 度續編第2年經費1,929,500千元,較上年 + 度增列1,864,907千元。 +5.糧食產業管理經費16,162千元,較上年度 + 減列辦理水稻保險試辦計畫等經費44,569 + 千元。其中擴大國家航空影像服務暨農業 + 生態時空資訊多元應用計畫總經費25,000 + 千元,分5年辦理,110年度已編列5,000 + 千元,本年度續編第2年經費4,000千元, + 較上年度減列1,000千元。 +6.分署農糧管理經費25,487千元,較上年度 + 增列汰換雜項設備等經費30千元。" +2022,5651709000,635000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.23.4.1, +2022,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,18.23.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5251801000,54618000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,農田水利科技,科學支出,18.24.1,"本年度預算數54,618千元,係辦理農田水利 +科技研發經費,較上年度減列辦理強化農業 +用水利用效率技術之研究經費9,760千元, +增列辦理地區(含原鄉)耕作制度水土養分管 +理研究及農業水資源智慧決策支援平台建置 +計畫等經費54,618千元,計淨增44,858千元 +。" +2022,5651800100,128759000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,一般行政,農業支出,18.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費94,772千元,較上年度核實增 + 列人事費1,338千元。 +2.基本行政工作維持費33,987千元,較上年 + 度減列建置資訊系統及電力設備等經費10 + ,437千元。" +2022,5651801000,13592000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,農田水利管理,農業支出,18.24.3,"本年度預算數13,592千元,係辦理農田水利 +事業人員組織管理等經費,較上年度減列辦 +理農田水利教育活動等經費6,165千元。" +2022,5651801100,4451482000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,農田水利發展,農業支出,18.24.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.補助農田水利事業作業基金營運經費2,22 + 8,600千元,與上年度同。 +2.加強農田水利建設計畫(第六期),分4年 + 辦理,110年度已編列3,155,732千元,本 + 年度續編第2年經費3,897,229千元,本科 + 目編列1,544,998千元,較上年度減列34, + 306千元。 +3.平地農路改善(含農地重劃區)計畫(第四 + 期),分4年辦理,110年度已編列820,400 + 千元,本年度續編第2年經費826,184千元 + ,本科目編列677,384千元,較上年度增 + 列12,984千元。 +4.中央管流域整體改善與調適計畫-農田水 + 利設施配合改建總經費1,500,000千元, + 分6年辦理,110年度已編列126,960千元 + ,本年度續編第2年經費234,193千元,本 + 科目編列500千元,較上年度減列898千元 + 。" +2022,5651808100,2752724000,農田水利事業作業基金,農業委員會主管,農田水利署,非營業特種基金,農業支出,18.24.5.1, +2022,5651809000,0,營建工程,農業委員會主管,農田水利署,一般建築及設備,農業支出,18.24.6.1, +2022,5651809800,200000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,第一預備金,農業���出,18.24.7,仍照上年度預算數編列。 +2022,5157011100,281394000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育,教育支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.辦理重點科別培育公費醫師制度計畫第二 + 期總經費831,540千元,分5年辦理,110 + 年度已編列87,250千元,本年度續編第2 + 年經費117,854千元,較上年度增列30,60 + 4千元。 +2.新增原住民族及離島地區醫事人員養成經 + 費163,540千元。 +3.上年度辦理醫學系公費生培育預算業已編 + 竣,所列5,185千元如數減列。 +4.上年度辦理原住民族及離島地區醫事人員 + 養成計畫第四期預算業已編竣,所列149, + 035千元如數減列。" +2022,5257011700,836043000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,19.1.2.1, +2022,6157012000,28081000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,19.1.3.1, +2022,6257011000,1107705000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.督導辦理各項救助經費586,599千元,較 + 上年度減列補助地方政府低收入戶家庭生 + 活、就學生活經費等35,756千元。 +2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費70 + ,066千元,與上年度同。 +3.小康計畫精神病患收治經費172,659千元 + ,較上年度增列辦理低收入戶精神病患公 + 費就養及醫療補助等經費4,737千元。 +4.紓困及強化社會安全網第二期計畫經費27 + 8,381千元,包括: + (1)辦理急難救助經費2,087千元,較上年 + 度減列辦理發放急難救助金等經費7千 + 元。 + (2)強化社會安全網第二期計畫總經費40, + 718,589千元,中央公務預算負擔31,11 + 2,544千元,分5年辦理,110年度已編 + 列1,844,844千元,本年度續編第2年經 + 費4,159,367千元,本科目編列276,294 + 千元,較上年度增列13,777千元。" +2022,6357011000,43687000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,19.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.規劃建立社會工作專業經費5,754千元, + 較上年度減列辦理社工師繼續教育課程積 + 分審查等經費284千元。 +2.建立社會福利志願服務制度經費10,208千 + 元,較上年度減列辦理社會福利志願服務 + 研習等經費364千元。 +3.推展社區發展經費13,505千元,較上年度 + 減列辦理績優社區表揚活動等經費473千 + 元。 +4.公益勸募管理經費1,154千元,較上年度 + 減列辦理勸募團體募得款項稽核等經費36 + 千元。 +5.強化社會安全網第二期計畫總經費40,718 + ,589千元,中央公務預算負擔31,112,544 + 千元,分5年辦理,110年度已編列1,844, + 844千元,本年度續編第2年經費4,159,36 + 7千元,本科目編列13,066千元,較上年 + 度減列106,481千元。" +2022,6357012000,1074587000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,19.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展性別暴力防治經費131,512千元,較 + 上年度減列捐助民間團體辦理性別暴力防 + 治三級預防工作等經費6,500千元。 +2.推展兒少保護及處遇輔導經費4,053千元 + ,較上年度減列辦理目睹兒少服務精進計 + 畫等經費4,952千元。 +3.強化社會安全網第二期計畫總經費40,718 + ,589千元,中央公務預算負擔31,112,544 + 千元,分5年辦理,110年度已編列1,844, + 844千元,本年度續編第2年經費4,159,36 + 7千元,本科目編列939,022千元,較上年 + 度增列592,012千元。" +2022,6557010100,943358000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,19.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費817,802千元,較上年度增列9 + 名職員及3名聘用人員等經費17,080千元 + 。 +2.基本行政工作維持費103,749千元,較上 + 年度減列辦公及公共區域維護等經費2,18 + 4千元。 +3.研發替代役經費21,807千元,較上年度減 + 列替代役人事費4,793千元,其中新增新 + 南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫第 + 二期總經費1,692,256千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費211,203千元,本科 + 目編列2,294千元。" +2022,6557011000,887791000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,19.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫政法規與醫事人員及機構管理經費12,0 + 62千元,較上年度減列辦理醫療糾紛鑑定 + 等經費1,193千元。 +2.醫療業務督導管理經費7,543千元,較上 + 年度減列辦理醫院實地評鑑審查等經費1, + 241���元。 +3.替代役經費1,279千元,較上年度減列辦 + 理替代役專業訓練等經費227千元。 +4.健全醫療政策網絡經費403,804千元,較 + 上年度減列辦理醫院評鑑作業與合格醫院 + 追蹤輔導訪查等經費15,184千元。 +5.辦理生產事故救濟經費43,200千元,與上 + 年度同。 +6.優化偏鄉醫療精進計畫總經費631,690千 + 元,分5年辦理,108至110年度已編列207 + ,564千元,本年度續編第4年經費69,188 + 千元,與上年度同。 +7.優化兒童醫療照護計畫總經費2,794,398 + 千元,分4年辦理,110年度已編列333,52 + 2千元,本年度續編第2年經費320,572千 + 元,較上年度減列12,950千元。 +8.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 + 計畫第二期總經費1,692,256千元,分4年 + 辦理,本年度編列第1年經費211,203千元 + ,本科目編列30,143千元。 +9.上年度新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 + 程計畫預算業已編竣,所列32,143千元如 + 數減列。" +2022,6557011100,2453869000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,19.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.心理及口腔健康行政管理經費8,268千元 + ,較上年度減列辦理心理健康促進、精神 + 疾病防治業務宣導等經費187千元。 +2.強化藥癮治療服務經費334,448千元,較 + 上年度減列辦理成癮治療模式開發及試辦 + 推廣等經費99,193千元。 +3.強化社會安全網第二期計畫總經費40,718 + ,589千元,中央公務預算負擔31,112,544 + 千元,分5年辦理,110年度已編列1,844, + 844千元,本年度續編第2年經費4,159,36 + 7千元,本科目編列1,222,208千元,較上 + 年度增列587,363千元。 +4.新增整合及提升心理健康服務經費511,70 + 2千元。 +5.新增強化口腔健康照護體系與品質經費35 + 4,382千元。 +6.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 + 計畫第二期總經費1,692,256千元,分4年 + 辦理,本年度編列第1年經費211,203千元 + ,本科目編列22,861千元。 +7.上年度國民心理健康第二期計畫預算業已 + 編竣,所列522,735千元如數減列。 +8.上年度國民口腔健康促進計畫預算業已編 + 竣,所列355,780千元如數減列。 +9.上年度新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 + 程計畫預算業已編竣,所列29,229千元如 + 數減列。" +2022,6557011200,475279000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,19.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.護理行政經費716千元,與上年度同。 +2.強化護理及健康照護量能經費203,947千 + 元,較上年度增列辦理護理、助產業務政 + 策規劃及護理品質提升等經費4,218千元 + 。 +3.加強原住民族及離島地區醫療保健服務經 + 費37,070千元,較上年度減列辦理原住民 + 族及離島地區部落社區健康營造等經費44 + 5千元。 +4.護理法規與護理人員及機構管理經費3,74 + 5千元,較上年度增列辦理助產所接生助 + 產技術傳承與永續計畫等經費1,445千元 + 。 +5.金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地 + 備勤計畫總經費1,900,000千元,中央公 + 務預算負擔1,174,010千元,分5年辦理, + 110年度已編列229,801千元,本年度續編 + 第2年經費229,801千元,與上年度同。" +2022,6557011500,96308000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,19.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中醫規劃及管理經費16,310千元,較上年 + 度減列辦理民俗調理業登錄系統資訊整合 + 先導計畫等經費801千元。 +2.中藥規劃及管理經費23,305千元,較上年 + 度減列辦理強化中藥製造業品質相關計畫 + 等經費1,135千元。 +3.中藥查驗登記及查廠經費8,365千元,較 + 上年度增列辦理中藥用藥安全相關計畫等 + 經費1,989千元。 +4.中醫優質發展計畫總經費648,000千元, + 分5年辦理,109至110年度已編列98,102 + 千元,本年度續編第3年經費47,158千元 + ,本科目編列42,228千元,較上年度減列 + 1,644千元。 +5.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 + 計畫第二期總經費1,692,256千元,分4年 + 辦理,本年度編列第1年經費211,203千元 + ,本科目編列6,100千元。 +6.上年度新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 + 程計畫預算業已編竣,所列5,631千元如 + 數減列。" +2022,6557011600,115889000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,19.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.企劃重要政策經費4,819千元,較上年度 + 增列辦理政策溝通協商共識會議等經費90 + 1千元。 +2.管制考核經���4,730千元,較上年度減列 + 送子鳥資訊服務網維護等經費1,292千元 + 。 +3.政策推展經費10,428千元,較上年度減列 + 出版衛生福利季刊等經費187千元。 +4.衛生福利業務協調與推展經費5,872千元 + ,較上年度減列辨理編撰臺灣衛生福利發 + 展史等經費2,275千元。 +5.衛生與社會福利統計及調查分析經費65,2 + 67千元,較上年度增列辦理衛生福利資料 + 統計應用業務等經費7,926千元。 +6.衛生福利人員訓練經費19,981千元,較上 + 年度增列辦理工作人員訓練等經費736千 + 元。 +7.促進國際衛生福利政策交流經費4,792千 + 元,較上年度減列辦理衛生福利政策交流 + 會議業務等經費249千元。" +2022,6557011700,145351000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,19.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.參與多邊國際性組織活動經費5,949千元 + ,較上年度減列辦理世界衛生大會期間醫 + 衛合作及交流等經費145千元。 +2.雙邊國際衛生合作與交流經費2,195千元 + ,較上年度增列辦理雙邊衛生交流與合作 + 活動等經費569千元。 +3.區域性國際衛生合作交流經費2,904千元 + ,較上年度減列辦理亞太經濟合作(APEC + )衛生相關工作等經費683千元。 +4.國際醫療人才培育及醫衛援助合作經費14 + ,340千元,較上年度減列辦理臺灣國際衛 + 生人員訓練中心計畫等經費574千元。 +5.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 + 計畫第二期總經費1,692,256千元,分4年 + 辦理,本年度編列第1年經費211,203千元 + ,本科目編列119,963千元。 +6.上年度新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 + 程計畫預算業已編竣,所列97,051千元如 + 數減列。" +2022,6557011800,77125000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,19.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.衛福行政資訊服務經費13,941千元,較上 + 年度減列衛福行政資訊系統維護等經費20 + 4千元。 +2.基礎建設及網路服務經費42,601千元,較 + 上年度減列辦理個人電腦汰換等經費471 + 千元。 +3.公衛、醫療及社政資訊服務經費7,759千 + 元,較上年度減列辦理醫事憑證管理中心 + IC空白卡採購等經費263千元。 +4.智能醫療及資訊整合應用計畫經費12,824 + 千元,較上年度減列辦理醫療機構資訊整 + 合機制及醫療智能服務產業應用等經費42 + 5千元。" +2022,6557011900,3903704000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,19.1.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.醫院營運輔導經費3,875,408千元,較上 + 年度增列補助所屬醫院營運所需人事費等 + 103,910千元。 +2.精進所屬醫院醫療照護體系經費28,296千 + 元,較上年度減列辦理所屬醫院智能醫療 + 照護示範中心自動化醫療照護系統等經費 + 2,180千元。" +2022,6557018100,669000,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,19.1.16.1, +2022,6557019000,1128000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,衛生福利部,一般建築及設備,醫療保健支出,19.1.17.1, +2022,6557019800,14000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,19.1.18,仍照上年度預算數編列。 +2022,5257050400,212978000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技業務,科學支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.防疫科技發展研究及科技管理經費90,031 + 千元,較上年度減列辦理國民免疫力調查 + 及傳染病防治成效評估與病原體監測相關 + 研究等經費18,098千元。 +2.新興生醫臨床試驗提升計畫經費8,378千 + 元,較上年度增列購置恙蟲病及地方型斑 + 疹傷寒抗體快速檢驗試劑耗材等經費1,88 + 0千元。 +3.防疫一體傳染病整合防治計畫經費46,926 + 千元,較上年度減列辦理人畜共通傳染病 + 風險安全管理與檢測技術開發相關研究等 + 經費11,115千元。 +4.禽傳人之流感防控技術經費11,643千元, + 較上年度減列辦理禽流感疫情監測與決策 + 運用之跨域整合計畫等經費1,239千元。 +5.衛福業務數位轉型服務躍升計畫總經費67 + 6,690千元,分5年辦理,110年度已編列9 + 1,031千元,本年度續編第2年經費84,249 + 千元,本科目編列6,000千元,較上年度 + 減列2,400千元。 +6.新增建構智慧防疫新生活行動計畫經費50 + ,000千元。 +7.上年度防疫雲3.0計畫預算業已編竣,所 + 列5,015千元如數減列。 +8.上年度新世代智慧防疫行動計畫預算業已 + 編竣,所列40,829千元如數減列。" +2022,6557050100,1066704000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費1,013,704千元,較上年度核 + 實增列人事費4,138千元。 +2.基本行政工作維持費36,784千元,較上年 + 度增列維護辦公及公共區域等經費2,190 + 千元。 +3.研發替代役經費16,216千元,較上年度減 + 列767千元,其中: + (1)我國加入WHO2035消除結核第二期計畫 + 總經費6,398,790千元,分5年辦理,11 + 0年度已編列1,011,781千元,本年度續 + 編第2年經費1,005,110千元,本科目編 + 列675千元,較上年度增列45千元。 + (2)新增新興傳染病暨流感大流行應變整 + 備及邊境檢疫計畫總經費6,867,702千 + 元,分6年辦理,本年度編列第1年經費 + 248,061千元,本科目編列2,017千元。 + (3)新增2030年消除愛滋第一期計畫總經 + 費9,697,156千元,分5年辦理,本年度 + 編列第1年經費1,400,537千元,本科目 + 編列1,283千元。 + (4)上年度強化邊境檢疫及境外防疫第一 + 期計畫預算業已編竣,所列1,600千元 + 如數減列。 + (5)上年度愛滋防治第六期五年計畫預算 + 業已編竣,所列1,110千元如數減列。" +2022,6557050200,22840876000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,19.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.傳染病防治及應變規劃經費261,195千元 + ,較上年度減列辦理卡介苗及抗蛇毒血清 + 生物製劑生產供應計畫等經費10,253千元 + 。 +2.急性傳染病流行風險監控與管理第三期計 + 畫總經費1,459,158千元,分4年辦理,11 + 0年度已編列81,823千元,本年度續編第2 + 年經費79,262千元,較上年度減列2,561 + 千元。 +3.我國加入WHO2035消除結核第二期計畫總 + 經費6,398,790千元,分5年辦理,110年 + 度已編列1,011,781千元,本年度續編第2 + 年經費1,005,110千元,本科目編列1,004 + ,435千元,較上年度減列6,716千元。 +4.充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第三 + 期計畫總經費19,568,531千元,公務預算 + 負擔10,873,556千元,分5年辦理,108至 + 110年度已編列2,805,966千元,本年度續 + 編第4年經費1,048,506千元,與上年度同 + 。 +5.邁向全球衛生安全-抗生素抗藥性管理行 + 動策略計畫總經費553,500千元,分5年辦 + 理,109至110年度已編列37,268千元,本 + 年度續編第3年經費17,534千元,較上年 + 度減列1,100千元。 +6.建構新世代國家傳染病檢驗網絡強化防疫 + 檢驗量能計畫總經費1,432,446千元,分6 + 年辦理,109至110年度已編列95,826千元 + ,本年度續編第3年經費41,386千元,較 + 上年度減列4,840千元。 +7.新增新興傳染病暨流感大流行應變整備及 + 邊境檢疫計畫總經費6,867,702千元,分6 + 年辦理,本年度編列第1年經費248,061千 + 元,本科目編列246,044千元。 +8.新增2030年消除愛滋第一期計畫總經費9, + 697,156千元,分5年辦理,本年度編列第 + 1年經費1,400,537千元,本科目編列1,39 + 9,254千元。 +9.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 + 計畫第二期總經費1,692,256千元,分4年 + 辦理,本年度編列第1年經費211,203千元 + ,本科目編列4,730千元。 +10.新增嚴重特殊傳染性肺炎防治經費18,73 + 8,530千元。 +11.上年度強化邊境檢疫及境外防疫第一期 + 計畫預算業已編竣,所列40,127千元如數 + 減列。 +12.上年度愛滋防治第六期五年計畫預算業 + 已編竣,所列1,501,207千元如數減列。 +13.上年度我國因應流感大流行準備第三期 + 計畫預算業已編竣,所列205,067千元如 + 數減列。 +14.上年度新興傳染病風險監測與應變整備 + 計畫預算業已編竣,所列13,786千元如數 + 減列。 +15.上年度新南向醫衛合作與產業鏈發展中 + 長程計畫預算業已編竣,所列23,373千元 + 如數減列。" +2022,6557059000,173618000,營建工程,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,19.2.4.1, +2022,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,19.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5257150300,477557000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技業務,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.確保衛生安全環境整合型計畫經費162,40 + 8千元,較上年度減列辦理藥品安全監視 + 查核作業輔導等經費37,732千元。 +2.管制藥品及藥物濫用防制研究經費14,845 + 千元,較上年度減列辦理藥物濫用防制教 + 材新媒體推廣及成效追蹤等經費1,511千 + 元。 +3.精進我國食品安全科技研究經費79,219千 + 元,較上���度減列食品鏈追溯追蹤異常流 + 向智能監管系統擴充等經費19,148千元。 +4.建構藥品及智慧醫材管理法規與檢驗技術 + 經費29,005千元,較上年度增列辦理建置 + 核酸合成之創新製程藥品品質檢驗技術等 + 經費5,745千元。 +5.衛福業務數位轉型服務躍升計畫總經費67 + 6,690千元,分5年辦理,110年度已編列9 + 1,031千元,本年度續編第2年經費84,249 + 千元,本科目編列18,696千元,較上年度 + 減列686千元。 +6.新興生醫臨床試驗及動物替代研究經費85 + ,947千元,較上年度減列辦理生物藥品動 + 物替代試驗評估體系等經費10,929千元。 +7.食品安全巨量資料應用經費38,534千元, + 較上年度減列後市場跨部會大數據監測系 + 統擴充等經費10,750千元。 +8.新增關鍵顯示科技醫材及臨床資料整合經 + 費48,903千元。 +9.上年度導入智慧科技提升產品加值應用預 + 算業已編竣,所列9,222千元如數減列。" +2022,6557150100,795272000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費727,129千元,較上年度增列1 + 9名聘用人員等經費17,736千元。 +2.基本行政工作維持費29,900千元,較上年 + 度減列維護公共設施等經費164千元。 +3.研發替代役經費38,243千元,較上年度減 + 列6,434千元,包括: + (1)食品安全智慧先導防治科研計畫等經 + 費30,378千元,較上年度減列7,261千 + 元。 + (2)食安新秩序-食安網絡第2期計畫總經 + 費1,651,936千元,分4年辦理,110年 + 度已編列205,097千元,本年度續編第2 + 年經費196,960千元,本科目編列6,865 + 千元,較上年度增列1,194千元。 + (3)藥健康-精進藥物全生命週期管理第2 + 期計畫總經費1,102,844千元,分4年辦 + 理,110年度已編列125,960千元,本年 + 度續編第2年經費119,989千元,本科目 + 編列1,000千元,較上年度減列367千元 + 。" +2022,6557150200,701711000,食品管理工作,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,19.3.3.1, +2022,6557159000,850000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般建築及設備,醫療保健支出,19.3.4.1, +2022,6557159800,28000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,19.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5257250300,238398000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技業務,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.永續提供高品質醫療服務經費47,944千元 + ,較上年度減列辦理高價位治療技術療效 + 追蹤機制計畫等經費2,615千元。 +2.推動雲端健康資料跨域服務經費11,539千 + 元,較上年度減列辦理建構整合性健保資 + 訊流及雲端平臺計畫經費2,503千元。 +3.健保大數據數位應用計畫總經費720,250 + 千元,分5年辦理,110年度已編列132,91 + 0千元,本年度續編第2年經費178,915千 + 元,較上年度增列46,064千元。" +2022,6157250100,3035626000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,972,806千元,較上年度增 + 列公務人員提撥金等10,819千元。 +2.基本行政工作維持費62,820千元,較上年 + 度增列汰換中央空調主機及監控設備等經 + 費4,508千元。 +3.上年度研發替代役預算業已編竣,所列12 + 4千元如數減列。" +2022,6157250200,2229101000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,19.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.健保承保規劃及管理經費1,292,280千元 + ,較上年度減列補助第二、三類投保單位 + 辦理健保業務等經費63,623千元。 +2.健保財務收支管理及監控經費26,157千元 + ,較上年度減列郵局代收代付健保業務款 + 項之手續費等2,059千元。 +3.醫務管理推動督導及醫療違規查處經費8, + 350千元,較上年度增列辦理健保資料人 + 工智慧應用服務等經費2,131千元。 +4.推動醫審及藥材作業經費117,534千元, + 較上年度增列辦理藥品特材給付專家會議 + 等經費24千元。 +5.健保資訊服務經費175,236千元,較上年 + 度增列汰換終端設備等經費14,228千元。 +6.健保政策規劃與推展經費12,489千元,較 + 上年度減列辦理健保綜合規劃業務宣導等 + 經費3,308千元。 +7.保費收繳及醫療費用核付作業經費590,43 + 2千元,較上年度減列汰換多媒體顯示器 + 設備等經費4,542千元。 +8.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 + 計畫第二期總經費1,692,256千元,分4年 + 辦理,本年度編列第1年經費211,203千元 + ,本科目編列6,623千元。 +9.上年度新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 + 程計畫預算業已編竣,所列4,372千元如 + 數減列。" +2022,6157259000,0,營建工程,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,19.4.4.1, +2022,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5257301800,123567000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技業務,科學支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.全人健康促進科技政策研究經費108,115 + 千元,較上年度減列辦理國民健康促進科 + 技政策研究等經費8,369千元。 +2.精進臺灣環境健康經費3,455千元,較上 + 年度減列辦理石化工業區附近居民環境健 + 康風險溝通計畫等經費378千元。 +3.肥胖之整合性智慧醫療研究經費1,083千 + 元,較上年度減列辦理中壯年族群肥胖流 + 行病學調查及介入研究等經費107千元。 +4.空污危害與健康防護之防制新策略經費1, + 460千元,較上年度減列辦理空污與健康 + 防護策略研析計畫等經費327千元。 +5.健康大數據治理及標準化經費9,454千元 + ,較上年度減列辦理導入人工智慧輔助癌 + 症資料庫應用於常見癌症登記服務計畫等 + 經費672千元。 +6.上年度保健雲計畫預算業已編竣,所列1, + 884千元如數減列。" +2022,6557300100,302778000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費255,303千元,較上年度增列 + 退休離職儲金1,148千元。 +2.基本行政工作維持費45,714千元,較上年 + 度減列辦理行政資訊系統、辦公及公共區 + 域維護等經費4,059千元。 +3.研發替代役經費1,761千元,較上年度減 + 列替代役人事費1,617千元。" +2022,6557301000,5273709000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,19.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.國民健康數據發布經費2,223千元,較上 + 年度減列辦理健康傳播相關活動及會議等 + 經費1,215千元。 +2.婦幼及青少年健康保健經費4,479千元, + 較上年度減列辦理婦幼保健計畫等經費83 + 千元。 +3.成人及中老年保健經費711,902千元,較 + 上年度增列辦理成人預防保健服務業務等 + 經費32,115千元。 +4.油症患者健康照護經費8,525千元,較上 + 年度增列辦理油症患者健康照護業務等經 + 費358千元。 +5.我國少子女化對策計畫-友善生養的健康 + 措施總經費22,253,000千元,中央公務預 + 算負擔15,986,000千元,分7年辦理,107 + 至110年度已編列2,822,007千元,本年度 + 續編第5年經費4,530,731千元,較上年度 + 增列3,959,114千元。 +6.企劃綜合經費12,277千元,較上年度減列 + 辦理衛生局(所)考評訓練計畫等經費2,19 + 8千元。 +7.衛生人員線上學習課程計畫經費2,236千 + 元,較上年度減列辦理衛生所人員培訓計 + 畫等經費109千元。 +8.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 + 計畫第二期總經費1,692,256千元,分4年 + 辦理,本年度編列第1年經費211,203千元 + ,本科目編列1,336千元。 +9.上年度辦理新南向醫衛合作與產業鏈發展 + 中長程計畫預算業已編竣,所列4,121千 + 元如數減列。" +2022,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,19.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5257351100,25824000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.社福民間資源盤點與資料公開經費2,304 + 千元,較上年度減列辦理全國性財團法人 + 社福基金會資訊系統功能增修等經費2,61 + 4千元。 +2.社會福利資料分析模型經費3,284千元, + 較上年度減列辦理社會福利資料分析模型 + 系統功能增修等經費66千元。 +3.衛福業務數位轉型服務躍升計畫總經費67 + 6,690千元,分5年辦理,110年度已編列9 + 1,031千元,本年度續編第2年經費84,249 + 千元,本科目編列3,692千元,較上年度 + 減列256千元。 +4.新增優化身心障礙福利服務需求評估及輸 + 送模式並升級資訊系統效能計畫經費8,11 + 7千元。 +5.新增特境家庭暨弱勢兒童少年福利資訊系 + 統轉型計畫經費8,427千元。 +6.上年度社會福利科技趨勢研討專案預算業 + 已編竣,所列6,906千元如數減列。 +7.上年度老人福利服務需求與資源盤整暨服 + 務使用模式分析預算業已編竣,所列7,60 + 0千元如數減列。" +2022,6157351200,5806216000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中度、重度、極重度身心障礙者參加全民 + 健康保險保險費補助經費4,122,776千元 + ,較上年度增列562,646千元。 +2.七十歲以上中低收入老人參加全民健康保 + 險保險費補助經費799,178千元,較上年 + 度增列168,713千元。 +3.中低收入戶兒童及少年參加全民健康保險 + 保險費補助經費884,262千元,與上年度 + 同。" +2022,6357350100,184951000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,19.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費141,470千元,較上年度增列4 + 名聘用人員等經費3,794千元。 +2.基本行政工作維持費40,597千元,較上年 + 度增列辦理資訊機房與基本行政系統維護 + 管理等經費10,858千元。 +3.辦公室空間維持經費2,884千元,較上年 + 度減列辦理辦公室空間規劃設計及施作經 + 費50,079千元。" +2022,6357351300,26122107000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,19.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展社會福利綜合企劃及婦女福利服務經 + 費1,415,404千元,較上年度減列辦理國 + 家婦女館房屋結構補強等經費3,756千元 + 。 +2.推展老人福利服務經費287,253千元,較 + 上年度增列辦理老人生活狀況調查等經費 + 183千元。 +3.推展身心障礙者福利服務經費2,374,285 + 千元,較上年度減列捐助各類身心障礙福 + 利機構提供身心障礙者委託收容、交通、 + 就養及看護服務等經費24,120千元。 +4.推展兒童及少年福利服務經費2,173,525 + 千元,較上年度增列辦理兒少生活狀況調 + 查等經費4,221千元。 +5.推展家庭支持服務經費190,245千元,較 + 上年度減列辦理單親培力計畫等經費2,88 + 3千元。 +6.中低收入老人補助裝置假牙實施計畫總經 + 費427,184千元,分4年辦理,110年度已 + 編列101,456千元,本年度續編第2年經費 + 97,398千元,較上年度減列4,058千元。 +7.我國少子女化對策計畫經費17,875,220千 + 元,較上年度增列3,485,794千元,包括 + : + (1)我國少子女化對策計畫─0至2歲嬰幼 + 兒照顧總經費129,988,000千元,中央 + 公務預算負擔108,499,000千元,分7年 + 辦理,107至110年度已編列41,141,515 + 千元,本年度續編第5年經費17,833,71 + 1千元,較上年度增列3,499,477千元。 + (2)我國少子女化對策計畫─特殊需求兒 + 少的支持服務之發展遲緩兒童早期療育 + 服務總經費3,660,000千元,中央公務 + 預算負擔502,000千元,分7年辦理,10 + 7至110年度已編列239,796千元,本年 + 度續編第5年經費41,509千元,較上年 + 度減列13,683千元。 +8.強化社會安全網第二期計畫總經費40,718 + ,589千元,中央公務預算負擔31,112,544 + 千元,分5年辦理,110年度已編列1,844, + 844千元,本年度續編第2年經費4,159,36 + 7千元,本科目編列1,708,777千元,較上 + 年度增列1,227,852千元。" +2022,6357358100,79858000,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,社會及家庭署,非營業特種基金,福利服務支出,19.6.5.1, +2022,6357359000,7526000,營建工程,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般建築及設備,福利服務支出,19.6.6.1, +2022,6357359800,754000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,19.6.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2022,5257451000,27724000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技業務,科學支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.中藥品質科學研究方法之開發經費5,788 + 千元,較上年度減列購置研究設備等經費 + 2,212千元。 +2.傳統醫藥使用行為與用藥安全調查經費1, + 158千元,較上年度減列資料庫使用等經 + 費552千元。 +3.新增中藥複方成分分析資料庫建構經費4, + 350千元。 +4.新增強化臺灣自產藥用植物之研究與應用 + 經費11,360千元。 +5.新增中藥在神經系統之整合研究經費3,88 + 6千元。 +6.新增中藥在代謝相關疾病之整合研究經費 + 1,182千元。 +7.上年度中醫藥臨床效益評估與中醫精準化 + 醫療預算業已編竣,所列4,380千元如數 + 減列。 +8.上年度中藥在神經系統功能退化症之整合 + 研究預算業已編竣,所列3,500千元如數 + 減列。 +9.上年度強化本土中草藥之開發與應用研究 + 預算業已編竣,所列3,000千元如數減列 + 。" +2022,6557450100,89188000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費67,361千元,較上年度核實增 + 列人事費304千元。 +2.基本行政工作維持費19,398千元,較上年 + 度減列退休人員利息差額補貼等經費368 + 千元。 +3.資訊維運管理經費2,429千元,與上年度 + 同。" +2022,6557452000,44300000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,19.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.藥物研究與實驗經費22,374千元,與上年 + 度同。 +2.解說教育與推廣經費1,738千元,與上年 + 度同。 +3.專著及提要編印經費1,874千元,與上年 + 度同。 +4.中醫優質發展計畫總經費648,000千元, + 分5年辦理,109至110年度已編列98,102 + 千元,本年度續編第3年經費47,158千元 + ,本科目編列4,930千元,與上年度同。 +5.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 + 計畫第二期總經費1,692,256千元,分4年 + 辦理,本年度編列第1年經費211,203千元 + ,本科目編列13,384千元。 +6.上年度新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 + 程計畫預算業已編竣,所列13,118千元如 + 數減列。" +2022,6557459000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般建築及設備,醫療保健支出,19.7.4.1, +2022,6557459800,6000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,19.7.5,仍照上年度預算數編列。      +2022,5260011700,55158000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數55,158千元,係委託辦理環境 +科學及技術研究經費,較上年度減列辦理環 +境污染鑑識及現場感測技術應用研究開發計 +畫等經費16,210千元。" +2022,7160010100,877299000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費784,430千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費5,991千元。 +2.基本行政工作維持70,941千元,較上年度 + 增列辦公空間調整暨建置會議中心計畫等 + 經費28,944千元。 +3.統計業務4,358千元,較上年度增列環保 + 統計支出帳試辦工作等經費1,000千元。 +4.環境管理行政工作維持9,732千元,較上 + 年度減列汰辦公大樓清潔、保全、管理費 + 用等經費90千元。 +5.環保督察行政工作維持7,838千元,較上 + 年度減列水電費等608千元。" +2022,7160011000,40124000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,20.1.3.1, +2022,7160011100,2540014000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.空氣品質管理策略規劃及推動113千元, + 較上年度減列出席兩岸空氣污染管制策略 + 及技術交流會議24千元。 +2.固定空氣污染源管制55千元,與上年度同 + 。 +3.移動空氣污染源防制2,534,055千元,較 + 上年度增列辦理淘汰老舊機車及大型柴油 + 車補助計畫等經費2,534,000千元。 +4.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制5, + 791千元,較上年度減列強化機動車輛噪 + 音檢舉及科技執法等經費933千元。" +2022,7160011200,63658000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,20.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.水質保護政策及水體品質規劃管理6,532 + 千元,較上年度增列4,619千元,包括: + (1)辦理河川溶氧改善應變試驗推動計畫 + 等經費6,315千元,較上年度增列4,719 + 千元。 + (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫 + 總經費2,261,400千元,分4年辦理,10 + 9至110年度已編列830,854千元,本年 + 度續編第3年經費659,322千元,本科目 + 編列217千元,較上年度減列100千元。 +2.土壤及地下水污染法規檢討及預防708千 + 元,與上年度同。 +3.湖泊水庫及河川污染防治26,013千元,較 + 上年度減列7,660千元,包括: + (1)辦理產業廢水污染管制與調查計畫等 + 經費9,774千元,較上年度減列7,312千 + 元。 + (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫 + 總經費2,261,400千元,分4年辦理,10 + 9至110年度已編列830,854千元,本年 + 度續編第3年經費659,322千元,本科目 + 編列16,239千元,較上年度減列348千 + 元。 +4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理11,404 + 千元,較上年度減列472千元,包括: + (1)辦理水污法管理制度及相關法規研擬 + 修訂等經費3,798千元,較上年度減列1 + 89千元。 + (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫 + 總經費2,261,400千元,分4年辦理,10 + 9至110年度已編列830,854千元,本年 + 度續編第3年經費659,322千元,本科目 + 編列7,606千元,較上年度減列283千元 + 。 +5.工業區下水道及生活污水管制9,040千元 + ,較上年度減列473千元,包括: + (1)推動工業區及區內事業水污染防治管 + 理等經費970千元,較上年度減列283千 + 元。 + (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫 + 總經費2,261,400千元,分4年辦理,10 + 9至110年度已編列830,854千元,本年 + 度續編第3年經費659,322千元,本科目 + 編列8,070千元,較上年度減列190千元 + 。 +6.飲用水管理9,961千元,較上年度增列辦 + 理奉茶行動推廣計畫等經費447千元。" +2022,7160011300,134222000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,20.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄8,382千 + 元,較上年度減列辦理一般廢棄物零廢棄 + 政策規劃等經費2,138千元。 +2.事業廢棄物管理38,206千元,較上年度減 + 列辦理產源廢棄物基線資料自主查核功能 + 等經費2,427千元。 +3.資源循環再利用87,634千元,較上年度減 + 列1,661千元,包括: + (1)辦理無機再生粒料用途推廣、施工規 + 範等經費16,070千元,較上年度減列45 + 4千元。 + (2)一般廢棄物減量及資源循環推動計畫 + 總經費1,177,328千元,分5年辦理,10 + 7至110年度已編列915,428千元,本年 + 度續編最後1年經費253,104千元,本科 + 目編列71,564千元,較上年度減列1,20 + 7千元。" +2022,7160011400,85223000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生管理,環境保護支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.公共環境衛生管理61,719千元,較上年度 + 減列814千元,包括: + (1)督導地方政府加強環境清潔改善工作 + 等經費17,037千元,較上年度減列163 + 千元。 + (2)優質公廁及美質環境推動計畫總經費6 + ,250,000千元,分6年辦理,108至110 + 年度已編列1,350,190千元,本年度續 + 編第4年經費456,580千元,本科目編列 + 38,032千元,較上年度減列7,301千元 + 。 + (3)向海致敬-海岸清潔維護計畫總經費38 + 0,740千元,分4年辦理,109至110年度 + 已編列148,198千元,本年度續編第3年 + 經費90,360千元,新增本科目編列6,65 + 0千元。 +2.溫室氣體減緩策略規劃及推動23,504千元 + ,較上年度減列辦理因應氣候變遷公眾用 + 水品質管理政策調適及法規檢討計畫等經 + 費1,224千元。" +2022,7160011500,19010000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,20.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.重要施政計畫追蹤管制考核1,270千元, + 較上年度減列一般事務費等20千元。 +2.推廣環保產品及綠色消費計畫10,069千元 + ,較上年度減列推廣與宣導全民綠色生活 + 及消費等經費1,825千元。 +3.環工技師簽證案件查核管理與陳情管制4, + 128千元,較上年度減列辦理國家企業環 + 保獎計畫等經費32千元。 +4.公害糾紛處理與鑑定3,543千元,較上年 + 度減列辦理公害糾紛蒐證調查技術諮詢服 + 務、公害糾紛法律扶助計畫等經費167千 + 元。" +2022,7160011600,99753000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,20.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環境監測規劃管理與品質保證51,749千元 + ,較上年度減列5,593千元,包括: + (1)辦理監測規劃業務及環境水質監測數 + 據管理5,359千元,較上年度減列辦理 + 環境監測規劃業務等經費2,817千元。 + (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫 + 總經費2,261,400千元,分4年辦理,10 + 9至110年度已編列830,854千元,本年 + 度續編第3年經費659,322千元,本科目 + 編列46,390千元,較上年度減列2,776 + 千元。 +2.空氣品質監測規劃與測站管理429千元, + 較上年度減列參加空氣品質監測及感測物 + 聯網技術會議等經費367千元。 +3.規劃設計環境保護資訊系統28,161千元, + 較上年度增列1,696千元,包括: + (1)內部資源整合系統開發及參與國際會 + 議等經費2,368千元,較上年度減列辦 + 理業務系統功能更新等經費363千元。 + (2)智慧環保一站通計畫總經費162,000千 + 元,分5年辦理,110年度已編列23,734 + 千元,本年度續編第2年經費25,793千 + 元,較上年度增列2,059千元。 +4.操作及維護環境保護資訊系統19,414千元 + ,較上年度增列汰換電腦及週邊設備等經 + 費2,261千元。" +2022,7160018800,157546000,無細項,���境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,20.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推動環境執法及策略23,315千元,較上年 + 度增列辦理環境執法系統功能提升及潛勢 + 資料研析等經費4,822千元。 +2.推動區域環境保護工作108,618千元,較 + 上年度增列12,241千元,包括: + (1)辦理公害污染陳情雲端聯網管理系統 + 數據資料庫運用計畫及推動區域環境保 + 護工作33,864千元,較上年度增列辦公 + 大樓老舊電梯更新工程等經費1,820千 + 元。 + (2)多元化垃圾處理計畫總經費4,915,170 + 千元,分6年辦理,106至110年度已編 + 列3,718,831千元,本年度續編最後1年 + 經費1,196,339千元,本科目編列74,75 + 4千元,較上年度增列19,021千元。 + (3)上年度提升天然災害廢棄物應變處理 + 能量設施計畫預算業已編竣,所列8,60 + 0千元如數減列。 +3.執行環保稽查督察管制工作25,613千元, + 較上年度減列購置稽查用檢測儀器等經費 + 3,036千元。" +2022,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,20.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2022,5260031100,15502000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,科技發展,科學支出,20.2.1,"本年度預算數15,502千元,係委託辦理綠色 +化學-永續防治及安全替代整合性政策計畫 +等經費,較上年度減列辦理整合害蟲防治技 +術及環境用藥監測調查計畫等2,086千元。" +2022,7160030100,163814000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,一般行政,環境保護支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持94,395千元,較上年度增列員工 + 薪俸晉級差額等經費402千元。 +2.基本行政工作維持69,419千元,與上年度 + 同。" +2022,7160031000,34278000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,綜合企劃,環境保護支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合計畫策劃12,352千元,較上年度減列 + 辦理綠色化學應用及創新獎等經費668千 + 元。 +2.管理發展及國際交流20,566千元,較上年 + 度增列辦理化學物質安全替代之生命週期 + 評估等經費1,536千元。 +3.計畫追蹤管制與考核1,360千元,較上年 + 度減列辦理毒物及化學物質追蹤管制與考 + 核等經費240千元。" +2022,7160031100,99470000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,化學物質評估與管理,環境保護支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.化學物質登錄審查43,594千元,較上年度 + 增列6,576千元,包括: + (1)辦理跨部會化學物質登錄協調等經費7 + ,421千元,較上年度增列建置多重化學 + 物質危害交叉參照資訊等經費3,411千 + 元。 + (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 + 10千元,分4年辦理,109至110年度已 + 編列1,311,063千元,本年度續編第3年 + 經費533,399千元,本科目編列36,173 + 千元,較上年度增列3,165千元。 +2.毒性及關注化學物質管理41,581千元,較 + 上年度減列9,319千元,包括: + (1)協助與督導地方政府執行毒性及關注 + 化學物質管理法規等經費8,481千元, + 較上年度減列建立我國列管化學物質之 + 毒理資料庫等經費3,419千元。 + (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 + 10千元,分4年辦理,109至110年度已 + 編列1,311,063千元,本年度續編第3年 + 經費533,399千元,本科目編列33,100 + 千元,較上年度減列5,900千元。 +3.環境用藥管理14,295千元,較上年度增列 + 966千元,包括: + (1)推動環境用藥管理制度等經費4,676千 + 元,較上年度增列病媒防治管理及訓練 + 等經費861千元。 + (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 + 10千元,分4年辦理,109至110年度已 + 編列1,311,063千元,本年度續編第3年 + 經費533,399千元,本科目編列9,619千 + 元,較上年度增列105千元。" +2022,7160031200,488147000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,毒性化學物質危害防制,環境保護支出,20.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.災害預防整備71,768千元,較上年度增列 + 4,127千元,包括: + (1)辦理毒性化學物質中央災害防救等經 + 費5,268千元,較上年度減列建置高風 + 險列管運作場所危害資訊等經費1,277 + 千元。 + (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 + 10千元,分4年辦理,109至110年度已 + 編列1,311,063千元,本年度續編第3年 + 經費533,399千元,本科目編列66,500 + 千元,較上年度增列5,404千元。 +2.事故監控與危害諮詢324,466千元���較上 + 年度減列65,397千元,包括: + (1)推動毒災防救業務及強化災防體系效 + 率等經費6,455千元,較上年度減列建 + 構專業應變諮詢單位認證及管理制度等 + 經費408千元。 + (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 + 10千元,分4年辦理,109至110年度已 + 編列1,311,063千元,本年度續編第3年 + 經費533,399千元,本科目編列318,011 + 千元,較上年度減列64,989千元。 +3.事故處理技術開發與訓練91,913千元,較 + 上年度增列457千元,包括: + (1)毒性化學物質相關研習及專業訓練等 + 經費7,028千元,較上年度增列毒化災 + 訓練場維運及推廣毒化災專業訓練制度 + 等經費1,500千元。 + (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 + 10千元,分4年辦理,109至110年度已 + 編列1,311,063千元,本年度續編第3年 + 經費533,399千元,本科目編列54,885 + 千元,較上年度減列31,043千元。 + (3)建置毒化災訓練設施及資材調度中心 + 計畫總經費445,570千元,分6年辦理, + 108至109年度已編列113,151千元,本 + 年度續編第3年經費30,000千元,較上 + 年度增列30,000千元。" +2022,7160031300,46601000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,化學物質查核及資訊,環境保護支出,20.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.化學物質資訊整合規劃建置20,003千元, + 較上年度增列2,296千元,包括: + (1)化學物質資訊整合等經費2,703千元, + 較上年度減列耗材購置等經費504千元 + 。 + (2)化學物質安全使用資訊整合平台及科 + 技化管理計畫總經費344,894千元,分4 + 年辦理,109至110年度已編列23,525千 + 元,本年度續編第3年經費17,300千元 + ,較上年度增列2,800千元。 +2.化學物質勾稽檢查9,408千元,較上年度 + 增列掌握產業製程運作化學物質情形、強 + 化跨部會邊境管理等經費4,222千元。 +3.資訊系統運作及維護17,190千元,較上年 + 度減列購置電腦及週邊設備等經費167千 + 元。" +2022,7160039800,500000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,第一預備金,環境保護支出,20.2.7,仍照上年度預算數編列。 +2022,5260101100,12968000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.新增新世代污染鑑識及感測技術開發計畫 + 經費12,968千元。 +2.上年度環境污染鑑識及現場感測技術應用 + 研究開發計畫預算業已編竣,所列12,360 + 千元如數減列。" +2022,7160100100,151227000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持138,755千元,較上年度核實增 + 列人事費665千元。 +2.基本行政工作維持12,472千元,較上年度 + 減列辦理園區安全改善等經費301千元。" +2022,7160101000,14118000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,20.3.3.1, +2022,7160109800,200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,7160200100,53803000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費43,791千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費538千元。 +2.基本行政工作維持費10,012千元,較上年 + 度增列文書檔案掃描管理等經費1,087千 + 元。" +2022,7160201000,14359000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.環保專業訓練經費6,726千元,較上年度 + 增列辦理環保技術類及環保法規類課程等 + 經費1,226千元。 +2.環保證照訓練及證書核發管理經費4,522 + 千元,與上年度同。 +3.綜合企劃經費3,111千元,較上年度減列 + 購置資訊相關設備等經費670千元。" +2022,7160209800,100000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,20.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,5361010100,541853000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費459,173千元,較上年度增列 + 員額8人之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費9,816千元。 +2.基本行政工作維持費82,680千元,較上年 + 度減列環境清潔維護及資料建檔等經費2, + 240千元。" +2022,5361012000,201643000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如���: +1.文化發展之評估與推動經費74,240千元, + 較上年度減列辦理全國文化會議等經費10 + ,208千元。 +2.文化活動資訊調查與統計經費29,810千元 + ,較上年度減列辦理青年人口推動各項文 + 化事務永續發展規劃等經費1,328千元。 +3.辦理文化平權推廣經費7,701千元,較上 + 年度減列推動平權業務等經費966千元。 +4.資訊系統維護暨安全管理經費73,844千元 + ,較上年度增列辦理資訊安全防護軟硬體 + 及系統功能擴充等經費14,207千元。 +5.文化數據智能分析與決策輔助計畫經費8, + 024千元,較上年度減列辦理文化數據平 + 臺系統開發等經費5,453千元。 +6.數位文化內容流通機制推動計畫經費8,02 + 4千元,較上年度減列建置數位內容保護 + 機制及系統備份等經費8,976千元。 +7.上年度文化科技創新應用研究計畫預算業 + 已編竣,所列9,000千元如數減列。" +2022,5361013000,607390000,文化資源業務推動與輔導,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,21.1.3.1, +2022,5361014000,1309292000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化創意產業推動與輔導經費91,052千元 + ,較上年度減列辦理臺灣文博會等經費7, + 577千元。 +2.產業集聚效應推展經費89,885千元,較上 + 年度增列辦理文創園區轉型經營管理及設 + 備維護等經費8,215千元。 +3.時尚跨界整合旗艦計畫經費82,562千元, + 較上年度增列辦理臺北時裝週及時尚跨界 + 協力輔導等經費24,484千元。 +4.華山2.0─文化內容產業聚落發展計畫總 + 經費3,233,159千元,分5年辦理,109至1 + 10年度已編列354,827千元,本年度續編 + 第3年經費123,442千元,較上年度減列42 + ,920千元。 +5.設計驅動跨域整合創新計畫經費47,970千 + 元,較上年度增列辦理文化場域體驗創新 + 及工藝驅動傳統產業探測研發等經費16,8 + 97千元。 +6.輔助行政法人文化內容策進院經費646,81 + 8千元,較上年度減列39,043千元。 +7.推動文化資產高階數位素材計畫經費6,00 + 0千元,較上年度減列辦理臺灣數位模型 + 庫系統優化等經費12,400千元。 +8.新增空總臺灣當代文化實驗場計畫經費22 + 1,563千元。" +2022,5361015000,1748704000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,21.1.5.1, +2022,5361016000,606258000,人文文學及出版業務推展與輔導,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,21.1.6.1, +2022,5361017000,692511000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,21.1.7.1, +2022,5361017100,347992000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.全球布局策略推展計畫經費136,396千元 + ,較上年度減列經營歐洲地區展演平臺及 + 國際組織合作等經費14,750千元。 +2.國際及兩岸區域布局計畫經費211,596千 + 元,較上年度減列補助辦理國際交流專案 + 及海外據點區域交流等經費76,359千元。" +2022,5361017200,21797000,無細項,文化部主管,文化部,蒙藏文化中心業務,文化支出,21.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.蒙古文化之規劃推動與發展經費5,737千 + 元,較上年度減列編印蒙藏文化書籍及補 + 助辦理與蒙族聚居地區交流活動等經費89 + 4千元。 +2.西藏文化之規劃推動與發展經費7,471千 + 元,較上年度減列辦理與藏族地區交流活 + 動等經費1,728千元。 +3.發揮蒙藏文化社教典藏功能經費8,589千 + 元,較上年度增列辦理臺北國際民族影展 + 等經費4,276千元。" +2022,5361018100,76740000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,21.1.10.1, +2022,5361019000,0,交通及運輸設備,文化部主管,文化部,一般建築及設備,文化支出,21.1.11.1, +2022,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,21.1.12,仍照上年度預算數編列。 +2022,5361100100,188740000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費158,928千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費682千元。 +2.基本行政工作維持費29,812千元,較上年 + 度增列汰換辦公室事務及檔案設備等經費 + 676千元。" +2022,5361100200,1939695000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文化資產維護管理及再利用計畫經費104, + 919千元,較上年度增列辦理文化潛力路 + 徑及跨域���源整合等經費33,259千元。 +2.歷史與文化資產維護發展第四期計畫─文 + 化資產環境與價值深化計畫總經費5,630, + 908千元,中央負擔4,586,857千元,分4 + 年辦理,109至110年度已編列2,034,255 + 千元,本年度續編第3年經費1,098,451千 + 元,本科目編列1,081,263千元,較上年 + 度增列219,319千元。 +3.歷史與文化資產維護發展第四期計畫─文 + 化資產數典及防災科技應用計畫總經費1, + 543,747千元,中央負擔1,284,277千元, + 分4年辦理,109至110年度已編列640,674 + 千元,本年度續編第3年經費272,983千元 + ,較上年度減列18,239千元。 +4.歷史與文化資產維護發展第四期計畫─文 + 化資產場域系統治理計畫總經費2,189,12 + 1千元,中央負擔1,796,621千元,分4年 + 辦理,109至110年度已編列874,621千元 + ,本年度續編第3年經費397,241千元,本 + 科目編列380,530千元,較上年度減列63, + 052千元。 +5.水下文化資產保存維護管理第一期計畫總 + 經費1,000,000千元,分4年辦理,109至1 + 10年度已編列200,000千元,本年度續編 + 第3年經費100,000千元,與上年度同。" +2022,5361109000,0,交通及運輸設備,文化部主管,文化資產局,一般建築及設備,文化支出,21.2.3.1, +2022,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,21.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5361200100,101991000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費88,203千元,較上年度增列退 + 休離職儲金等936千元。 +2.基本行政工作維持費13,788千元,較上年 + 度減列水電費及空調維護費等285千元。" +2022,5361201000,524963000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.影視音產業發展中程計畫—電影產業發展 + 旗艦計畫總經費3,443,300千元,分5年辦 + 理,109至110年度已編列1,022,435千元 + ,本年度續編第3年經費480,837千元,較 + 上年度減列11,159千元。 +2.電影事業管理與輔導經費5,344千元,較 + 上年度減列辦理兩岸電影展活動等經費1, + 096千元。 +3.新增運用數位擬真科技創新影像內容計畫 + 經費38,782千元。" +2022,5361201100,434110000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,21.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.影視音產業發展中程計畫—廣播電視內容 + 產業發展旗艦計畫總經費3,650,000千元 + ,分5年辦理,109至110年度已編列926,9 + 32千元,本年度續編第3年經費431,498千 + 元,較上年度減列20,937千元。 +2.廣播電視節目輔導與管理經費2,612千元 + ,較上年度減列辦理廣播電視節目輔導等 + 經費291千元。" +2022,5361201200,397433000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,21.3.4,"影視音產業發展中程計畫—流行音樂產業發 +展旗艦計畫總經費3,000,000千元,分5年辦 +理,109至110年度已編列861,002千元,本 +年度續編第3年經費397,433千元,較上年度 +減列23,394千元。" +2022,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,21.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5361300100,352210000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費272,991千元,較上年度增列 + 缺額補實之人事費及員工薪俸晉級差額等 + 經費2,437千元。 +2.基本行政工作維持費79,219千元,較上年 + 度減列臺灣戲曲中心環境清潔維護等經費 + 2,536千元。" +2022,5361300200,470328000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.傳統藝術資料庫基礎維運與出版計畫經費 + 13,920千元,較上年度減列辦理傳統藝術 + 資料館基礎維運等經費1,503千元。 +2.傳統藝術展演交流與推廣計畫經費203,87 + 9千元,較上年度減列辦理習藝生駐團實 + 習及演訓等經費713千元。 +3.傳統藝術展示與營運計畫經費50,181千元 + ,較上年度增列辦理亞太傳統藝術節等經 + 費17,094千元。 +4.臺灣音樂資源整合計畫經費13,510千元, + 較上年度減列辦理臺灣音樂資料管理服務 + 等經費2,829千元。 +5.京劇之展演與發展計畫經費38,880千元, + 較上年度減列辦理年度經典劇目公演等經 + 費1,116千元。 +6.高雄傳藝園區及豫劇之展演與發展計畫經 + 費63,616千元,較上年度增列辦理高雄傳 + 藝園區營運等經費33,027千元。 +7.臺灣國樂展演與發展計畫經費20,607千元 + ,較上年度減列辦理臺灣國樂團瑞士巡演 + 等經費1,818千元。 +8.科技藝術共生計畫經費11,445千元,較上 + 年度減列辦理3D數位模擬預演系統擴充應 + 用推廣等經費1,771千元。 +9.跨藝匯流傳統入心跨域加值發展計畫總經 + 費2,472,871千元,公務預算負擔2,369,0 + 27千元,分8年辦理,104至110年度已編 + 列2,329,557千元,本年度續編最後1年經 + 費37,102千元,較上年度減列42,638千元 + 。 +10.歷史與文化資產維護發展第四期計畫─ + 文化資產環境與價值深化計畫總經費5,63 + 0,908千元,中央負擔4,586,857千元,分 + 4年辦理,109至110年度已編列2,034,255 + 千元,本年度續編第3年經費1,098,451千 + 元,新增本科目編列17,188千元。" +2022,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,21.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,5361400100,135621000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,21.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費103,845千元,較上年度核實 + 減列人事費153千元。 +2.基本行政工作維持費31,776千元,較上年 + 度增列辦理館舍保全及機電設備保養維運 + 等經費2,806千元。" +2022,5361400200,151330000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,21.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.美術推展工作經費115,701千元,較上年 + 度減列辦理國際交流展及藝術作品蒐藏等 + 經費10,791千元。 +2.科技藝術共生計畫經費20,485千元,較上 + 年度減列辦理科技藝術跨域展演活動等經 + 費2,917千元。 +3.博物館智慧升級經費15,144千元,較上年 + 度減列科技防災系統建置等經費14,189千 + 元。 +4.上年度國美躍昇-邁向國際級美術館建構 + 計畫預算業已編竣,所列63,240千元如數 + 減列。" +2022,5361400500,52575000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,21.5.3.1, +2022,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,21.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,5361500100,119546000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,21.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費89,775千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費320千元。 +2.基本行政工作維持費29,771千元,與上年 + 度同。" +2022,5361500200,124566000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,21.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推廣工藝研究發展經費63,097千元,較上 + 年度增列辦理館舍修護及展場設備維護更 + 新等經費3,428千元。 +2.工藝培力地方創生計畫經費57,729千元, + 較上年度減列建構臺灣工藝知識論述體系 + 與資料系統建置及園區空間改善等經費7, + 606千元。 +3.博物館智慧升級經費3,740千元,較上年 + 度減列辦理智慧管理系統建置及博物館建 + 築物3D掃描等經費13,595千元。 +4.上年度工藝材質自造計畫預算業已編竣, + 所列12,300千元如數減列。" +2022,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,21.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,5361600100,163137000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,21.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費64,542千元,較上年度增列員 + 工薪俸晉級差額等經費260千元。 +2.基本行政工作維持費98,595千元,較上年 + 度減列辦理館舍維運等經費1,041千元。" +2022,5361600200,108935000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,21.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.博物館業務之推展經費67,084千元,較上 + 年度減列辦理教育推廣活動等經費253千 + 元。 +2.歷史與文化資產維護發展第四期計畫-臺 + 灣博物館系統升級優化計畫總經費146,72 + 4千元,分4年辦理,109至110年度已編列 + 76,724千元,本年度續編第3年經費24,77 + 8千元,較上年度減列4,227千元。 +3.博物館智慧升級經費17,073千元,較上年 + 度減列購置館舍遠端管理系統設備等經費 + 5,986千元。" +2022,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,21.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,5361700100,105427000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,21.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費72,922千元,較上年度增列退 + 休離職儲金等341千元。 +2.基本行政工作維持費32,505千元,較上年 + 度增列辦理館舍維運等經費125千元。" +2022,5361702000,150046000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,21.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.展示推廣教育活動業務經費9,263千元, + 較上年度減列辦理跨越大洋文化探索調查 + 等經費8,756千元。 +2.南科館─基本行政工作維持經費61,944千 + 元,較上年度增列辦理出土遺物研究及整 + 飭等經費1,446千元。 +3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 + 費6,927千元,較上年度減列辦理標本整 + 飭等經費809千元。 +4.卑南遺址公園─基本行政工作維持經費12 + ,981千元,較上年度減列辦理卑南遺址保 + 存推廣等經費11千元。 +5.工務機電管理業務經費11,806千元,較上 + 年度減列辦理空調系統維修等經費1,434 + 千元。 +6.公共服務活動之規劃及推動業務經費5,19 + 6千元,較上年度減列辦理志工訓練等經 + 費578千元。 +7.世界南島文化在臺灣研發計畫經費19,173 + 千元,較上年度減列建置國際資料共享平 + 臺等經費4,809千元。 +8.博物館智慧升級經費22,756千元,較上年 + 度減列建置3D監測系統等經費18,382千元 + 。" +2022,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,21.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,5361800100,74485000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,一般行政,文化支出,21.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費37,881千元,較上年度增列缺 + 額補實之人事費2,379千元。 +2.基本行政工作維持費36,604千元,較上年 + 度增列辦理館舍維運等經費1,382千元。" +2022,5361802000,344985000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,博物館業務之推展,文化支出,21.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人權史料文物蒐集典藏及出版計畫經費15 + ,259千元,較上年度減列建構多元博物館 + 人權教育學習平臺等經費1,190千元。 +2.人權教育展示及推廣計畫經費35,237千元 + ,較上年度減列補助人權教育推廣活動等 + 經費4,965千元。 +3.維護管理歷史遺址及公共服務優化計畫經 + 費43,624千元,較上年度減列辦理人權文 + 創品研發推廣等經費1,131千元。 +4.歷史與文化資產維護發展第四期計畫-文 + 化資產場域系統治理計畫總經費2,189,12 + 1千元,中央負擔1,796,621千元,分4年 + 辦理,109至110年度已編列874,621千元 + ,本年度續編第3年經費397,241千元,本 + 科目編列16,711千元,較上年度減列3,28 + 9千元。 +5.國家人權博物館中程計畫總經費2,201,90 + 0千元,分10年辦理,105至110年度已編 + 列1,217,201千元,本年度續編第7年經費 + 234,154千元,較上年度減列43,510千元 + 。" +2022,5361809800,500000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,第一預備金,文化支出,21.9.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,5361810100,151008000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,一般行政,文化支出,21.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費70,907千元,較上年度增列員 + 額8人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 + 費11,747千元。 +2.基本行政工作維持費80,101千元,較上年 + 度增列辦理環境清潔維護、設施養護及空 + 調系統汰購等經費29,627千元。" +2022,5361812000,125422000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,博物館業務,文化支出,21.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.推展博物館業務經費106,415千元,較上 + 年度增列辦理博物館資源近用及數位化等 + 經費19,833千元。 +2.博物館智慧升級經費19,007千元,較上年 + 度減列建置智慧庫房及購買3D數位化儀器 + 等經費13,581千元。" +2022,5361819800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,第一預備金,文化支出,21.10.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2022,5361820100,97543000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,一般行政,文化支出,21.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費55,870千元,較上年度增列員 + 額9人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 + 費7,942千元。 +2.基本行政工作維持費41,673千元,較上年 + 度減列辦理館舍滲漏水修復等經費1,634 + 千元。" +2022,5361822000,144536000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,文學博物館業務,文化支出,21.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.文學推展經費89,144千元,較上年度增列 + 辦理文學外譯、文物保存及臺北分館營運 + 等經費31,990千元。 +2.臺灣文學能量再生中長程個案計畫總經費 + 399,700千元,分4年辦理,110年度已編 + 列41,170千元,本年度續編第2年經費39, + 924千元,較上年度減列1,246千元。 +3.博物館智慧升級經費15,468千元,較上年 + 度減列辦理建築物監控系統升級及文物3D + 掃描等經費23,201千元。" +2022,5361829800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,第一預備金,文化支出,21.11.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2022,5265010100,481301000,無細項,科技部主管,科技部,一般行政,科學支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費386,550千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,617千元。 +2.基本行政工作維持費16,392千元,較上年 + 度增列辦理園區各項工程先期審議等經費 + 221千元。 +3.資訊管理經費78,359千元,較上年度增列 + 購置資訊軟體授權等經費200千元。" +2022,5265012100,223250000,無細項,科技部主管,科技部,國家災害防救科技中心發展計畫,科學支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.智慧化颱風洪水技術研究計畫經費57,000 + 千元,較上年度增列高效能突發性水患預 + 警展示研發與衝擊分析等經費750千元。 +2.災害應用技術之推動與決策支援計畫經費 + 81,750千元,較上年度減列多元化及資訊 + 轉譯數位化平台維運等經費3,250千元。 +3.防災科技之落實與服務平台計畫經費84,5 + 00千元,較上年度增列推動精準災防資訊 + 服務等經費2,500千元。" +2022,5265013100,5688508000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,22.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.半導體技術開發與人才培育服務計畫經費 + 790,672千元,較上年度減列智慧終端半 + 導體製程與晶片系統研發經費209,000千 + 元,增列晶片設計實作與服務等經費101, + 803千元,計淨減107,197千元。 +2.儀器科技發展計畫經費270,159千元,較 + 上年度減列醫材學研團隊商業加值等經費 + 32,213千元,增列建置AI技術演練線上資 + 料庫及AI落地驗證協作平台等經費16,252 + 千元,計淨減15,961千元。 +3.高速計算與網路應用研究計畫經費583,47 + 0千元,較上年度減列科技應用與服務等 + 經費81,725千元,增列高效能計算技術研 + 發、建置與維運經費50,270千元,計淨減 + 31,455千元。 +4.地震工程之運作及發展計畫經費279,498 + 千元,較上年度增列結構耐震技術研發等 + 經費5,763千元。 +5.建構全國實驗動物資源服務中心計畫經費 + 320,221千元,較上年度減列建置動物培 + 育及醫材臨床前功效試驗服務平台等經費 + 31,411千元,增列建構腫瘤精準醫療藥物 + 篩選晶片平台等經費50,589千元,計淨增 + 19,178千元。 +6.太空科技發展與服務計畫經費2,760,633 + 千元,較上年度增列下世代太空科技發展 + 延續推動計畫、Beyond5G低軌衛星與下世 + 代通訊系統關鍵技術研發計畫等經費373, + 544千元。其中第三期國家太空科技發展 + 長程計畫(2019-2028),總經費25,100,00 + 0千元,分10年辦理,108至110年度已編 + 列5,973,920千元,本年度續編第4年經費 + 2,284,183千元,較上年度增列98,694千 + 元。 +7.科技政策研究與資訊服務計畫經費262,43 + 1千元,較上年度減列辦理學研機構創業 + 課程培訓等經費7,488千元,增列支援科 + 技政策議題研析與措施規劃等經費4,366 + 千元,計淨減3,122千元。 +8.海洋科技發展計畫經費325,939千元,較 + 上年度減列海洋探測設備研發與營運等經 + 費30,762千元,增列精準海域探測技術發 + 展等經費37,482千元,計淨增6,720千元 + 。 +9.院務推動與管理計畫經費95,485千元,與 + 上年度同。" +2022,5265013200,1706258000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.業務推動及設施管理計畫經費1,422,206 + 千元,與上年度同。 +2.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費28 + 4,052千元,較上年度減列建置奈米X光顯 + 微術等光束線經費24,316千元。" +2022,5265018100,37381669000,國家科學技術發展基金,科技部主管,科技部,非營業特種基金,科學支出,22.1.5.1, +2022,5265019800,1510000,無細項,科技部主管,科技部,第一預備金,科學支出,22.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2022,5165101200,400287000,無細項,科技部主管,新竹科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.2.1,"本年度預算數400,287千元,係輔助國立新 +竹科學園區實驗高級中等學校教學及訓輔經 +費,較上年度減列16,109千元。" +2022,5165108100,8114000,科學園區管理局作業基金,科技部主管,新竹科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.2.2.1, +2022,5265100100,254209000,無細項,科技部主管,新竹科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費232,135千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費2,255千元。 +2.基本行政工作維持費22,074千元,較上年 + 度增列公務用車租金等經費304千元。" +2022,5265101000,109460000,綜合企劃,科技部主管,新竹科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.2.4.1, +2022,5265109000,0,交通及運輸設備,科技部主管,新竹科學園區管理局,一般建築及設備,科學支出,22.2.5.1, +2022,5265109800,1000000,無細項,科技部主管,新竹科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2022,5165200200,139114000,無細項,科技部主管,中部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.3.1,"本年度預算數139,114千元,係輔助國立中 +科實驗高級中學教學及訓輔經費,較上年度 +減列4,459千元。" +2022,5165208100,627000,科學園區管理局作業基金,科技部主管,中部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.3.2.1, +2022,5265200100,217534000,無細項,科技部主管,中部科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費182,866千元,較上年度核實 + 增列員工薪俸晉級差額等經費7,828千元 + 。 +2.基本行政工作維持費34,668千元,較上年 + 度減列通訊費及影印機租金等140千元。" +2022,5265201000,1115000,企劃行政,科技部主管,中部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.3.4.1, +2022,5265209800,1000000,無細項,科技部主管,中部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2022,5165300200,254663000,無細項,科技部主管,南部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.4.1,"本年度預算數254,663千元,係輔助國立南 +科國際實驗高級中學教學及訓輔經費,較上 +年度減列31,960千元。" +2022,5165308100,5610000,科學園區管理局作業基金,科技部主管,南部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.4.2.1, +2022,5265300100,213311000,無細項,科技部主管,南部科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費169,838千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費3,791千元。 +2.基本行政工作維持費43,473千元,較上年 + 度減列行政庶務委辦等經費2,788千元。" +2022,5265301000,38027000,綜合企劃,科技部主管,南部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.4.4.1, +2022,5265309000,0,交通及運輸設備,科技部主管,南部科學園區管理局,一般建築及設備,科學支出,22.4.5.1, +2022,5265309800,1000000,無細項,科技部主管,南部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2022,4066010100,208145000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費156,939千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費1,577千元。 +2.基本行政工作維持費51,206千元,較上年 + 度增列資訊服務費、一般事務費及房屋建 + 築養護費等4,961千元。" +2022,4066010200,33091000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,23.1.2,"本年度預算數33,091千元,係辦理金融監理 +業務所需經費,較上年度減列金融機構資安 +攻防演練及資料保全運作機制等經費9,138 +千元,增列資訊軟硬體設備購置經費466千 +元,計淨減8,672千元。" +2022,4066019000,1380000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般建築及設備,財務支出,23.1.3.1, +2022,4066019800,320000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,23.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,4066100100,348797000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費281,038千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等經費327千元。 +2.基本行政工作維持費67,759千元,較上年 + 度減列資訊軟硬體設備費等1,483千元, + 增列辦公大樓管理費、資訊系統開發費及 + 辦公室租金等經費4,149千元,計淨增2,6 + 66千元。" +2022,4066100300,4989000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,23.2.2,"本年度預算數4,989千元,係辦理銀行監理 +業務所需經費,較上年度減列國外旅費、大 +陸地區旅費及委託研究計畫等經費1,787千 +元。" +2022,4066109000,1683000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般建築及設備,財務支出,23.2.3.1, +2022,4066109800,170000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,23.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,4066200100,345263000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費315,395千元,較上年度增列 + 員工薪俸晉級差額等3,943千元。 +2.基本行政工作維持費29,868千元,較上年 + 度減列證券期貨大樓廁所修繕及資訊軟硬 + 體設備購置等經費1,428千元。" +2022,4066200400,8656000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,23.3.2,"本年度預算數8,656千元,係辦理證券期貨 +市場監理業務所需經費,較上年度減列大陸 +地區旅費及國外旅費等1,080千元,增列辦 +理委託研究計畫經費879千元,計淨減201千 +元。" +2022,4066209000,1790000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,23.3.3.1, +2022,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,23.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,4066300100,160206000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,23.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費143,625千元,較上年度增列 + 職員5人之人事費等5,777千元。 +2.基本行政工作維持費16,581千元,較上年 + 度減列水電費、房屋建築養護費及雜項設 + 備購置等經費1,324千元,增列一般事務 + 費107千元,計淨減1,217千元。" +2022,4066300500,5615000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,23.4.2,"本年度預算數5,615千元,係辦理保險監理 +業務所需經費,較上年度減列教育訓練費、 +物品、一般事務費、大陸地區旅費及國外旅 +費等713千元。" +2022,4066309000,1683000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,保險局,一般建築及設備,財務支出,23.4.3.1, +2022,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,23.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,4066400100,440462000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,23.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費398,068千元,較上年度增列 + 職員2人及員工薪俸晉級差額等經費4,746 + 千元。 +2.基本行政工作維持費42,394千元,較上年 + 度減列資訊軟硬體設備購置等經費1,671 + 千元,增列房屋建築養護費及資訊服務費 + 等2,658千元,計淨增987千元。" +2022,4066400600,20108000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,23.5.2,"本年度預算數20,108千元,係辦理金融機構 +檢查業務所需經費,較上年度減列大陸地區 +旅費及國外旅費等1,429千元。" +2022,4066409800,1006000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,23.5.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2022,3767010100,249279000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費207,922千元,較上年度核實 + 增列人事費901千元。 +2.基本行政工作維持費41,357千元,較上年 + 度增列網路通訊等經費384千元。" +2022,3767010200,225593000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,海洋業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃管理8,500千元,較上年度減列 + 辦理臺灣海洋政策績效評估與治理協調之 + 研究等經費1,773千元。 +2.海洋資源作業89,807千元,較上年度減列 + 辦理海域分區劃設及分級使用管理之研究 + 等經費993千元。 +3.海域安全作業18,777千元,較上年度減列 + 補助所屬機關協同辦理海域安全重要政策 + 事項等經費2,261千元。 +4.科技文教作業64,099千元,較上年度減列 + 向海致敬-推廣親海活動共推海洋文教等 + 經費18,707千元。 +5.國際發展作業16,943千元,較上年度增列 + 推動臺美合作發展等經費3,838千元。 +6.其他設備6,303千元,較上年度減列薪資 + 管理系統擴充升級等經費2,575千元。 +7.海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究 + 院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫 + 總經費789,500千元,分6年辦理,110年 + 度已編列9,496千元,本年度續編第2年經 + 費21,164千元,較上年度增列11,668千元 + 。" +2022,3767019800,3500000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,第一預備金,民政支出,24.1.3,仍照上年度預算數編列。 +2022,3767100100,12711343000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費12,690,416千元,較上年度增 + 列配合募兵制增加志願役人力等人事費14 + 5,092千元。 +2.基本行政工作維持費20,927千元,較上年 + 度增列海巡人員醫療照護等經費123千元 + 。" +2022,3767100200,546533000,海巡規劃及管理,海洋委員會主管,海巡署及所屬,海巡業務,民政支出,24.2.2.1, +2022,3767109000,34680000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, +2022,3767109800,25000000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,第一預備金,民政支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2022,7167200100,160088000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,一般行政,環境保護支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費140,282千元,較上年度核實 + 增列人事費540千元。 +2.基本行政工作維持費19,806千元,較上年 + 度減列首長宿舍修繕費等經費1,496千元 + 。" +2022,7167200200,516332000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,海洋保育業務,環境保護支出,24.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃作業16,214千元,較上年度減列 + 電腦設備等經費2,190千元。 +2.海洋生物保育作業32,847千元,較上年度 + 減列推動友善賞鯨活動等經費7,132千元 + 。 +3.海洋環境管理作業23,429千元,較上年度 + 增列海洋污染案件之環境、生態及社會面 + 影響評估等所需經費6,278千元。 +4.向海致敬-海岸清潔維護計畫總經費660, + 988千元,分4年辦理,109至110年度已編 + 列306,735千元,本年度續編第3年經費15 + 8,372千元,與上年度同。 +5.海洋污染監測與應處計畫總經費1,068,54 + 4千元,分4年辦理,109至110年度已編列 + 30,000千元,本年度續編第3年經費30,00 + 0千元,與上年度同。 +6.向海致敬-臺灣海域生態環境守護計畫總 + 經費1,026,700千元,分4年辦理,110年 + 度已編列247,875千元,本年度續編第2年 + 經費255,470千元,較上年度增列7,595千 + 元。" +2022,7167209000,1400000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海洋保育署,一般建築及設備,環境保護支出,24.3.3.1, +2022,7167209800,900000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,第一預備金,環境保護支出,24.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2022,3767300100,124864000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,一般行政,民政支出,24.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費106,213千元,較上年度核實 + 增列人事費475千元。 +2.基本行政工作維持費18,651千元,較上年 + 度增列辦公室租金等70千元。" +2022,3767300200,222239000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,海洋研究業務,民政支出,24.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.綜合規劃及人力培訓作業6,412千元,較 + 上年度減列推動國家海洋研究院試驗場地 + 興建規劃等經費3,246千元。 +2.海洋政策及文化研究作業8,597千元,較 + 上年度減列推廣與活用原民海洋文化及傳 + 統知識等經費5,943千元。 +3.海洋科學及資訊研究作業47,325千元,較 + 上年度增列水文觀測系統、臺灣全海域海 + 洋觀測站建置及營運維護管理等經費18,6 + 99千元。 +4.海洋生態及保育研究作業19,511千元,較 + 上年度減列AI導入生態調查研究及環境荷 + 爾蒙對海洋生物影響等經費2,729千元。 +5.海洋產業及工程研究作業40,394千元,較 + 上年度增列動態海域遊憩安全系統維運等 + 經費12,264千元。 +6.新增國家船模實驗室多功能水槽建置計畫 + 總經費3,137,402千元,分4年辦理,本年 + 度編列第1年經費100,000千元。" +2022,3767309800,1300000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,第一預備金,民政支出,24.4.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2022,5169010500,1025034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,25.1.1,"本年度預算數1,025,034千元,係各榮民總 +醫院及其分院臨床教學研究經費,與上年度 +同。" +2022,5169010700,19111000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.退除役官��就學輔導措施1,400千元,較 + 上年度增列入學招生等作業費58千元。 +2.退除役官兵職業技術訓練17,711千元,較 + 上年度增列沐浴熱水系統設備費等6,109 + 千元。" +2022,6169010400,9432172000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,25.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.榮民健康保險經費5,247,040千元,較上 + 年度增列370,379千元。 +2.榮眷健康保險經費1,361,953千元,較上 + 年度減列120,842千元。 +3.榮民健保醫療部分負擔經費2,823,179千 + 元,較上年度減列94,596千元。" +2022,6269010900,609422000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,25.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費45,314千元,較上年 + 度增列一般事務費等4,133千元。 +2.清寒榮民子女就學補助經費14,743千元, + 與上年度同。 +3.志工服務照顧榮民作業經費147,805千元 + ,較上年度增列獎補助費等8,380千元。 +4.榮民榮眷遺眷急難救助及慰問經費303,07 + 6千元,與上年度同。 +5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費75,6 + 42千元,較上年度減列5,180千元。 +6.榮民及榮眷生活輔導宣慰及座談3,617千 + 元,與上年度同。 +7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業1, + 768千元,較上年度增列一般事務費等17 + 千元。 +8.海內外退伍軍人聯繫作業8,962千元,較 + 上年度減列一般事務費等282千元。 +9.國軍單身退員宿舍服務與管理8,495千元 + ,與上年度同。" +2022,6369010100,2962003000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,25.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.人員維持費2,782,485千元,較上年度核 + 實減列人事費等54,043千元。 +2.基本行政工作維持費75,625千元,較上年 + 度減列機械設備費等11,842千元。 +3.幹部在職及役男替代役訓練經費3,111千 + 元,較上年度減列退除役特考錄取人員基 + 礎訓練經費126千元。 +4.辦理統計與資訊管理作業經費74,802千元 + ,較上年度增列資訊軟硬體設備費3,851 + 千元。 +5.辦理榮民工程公司清理計畫25,980千元, + 較上年度減列補助國軍退除役官兵安置基 + 金代榮民工程公司舉借利息5,246千元。" +2022,6369010300,2940396000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,25.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.對榮民及特定醫療體系之補助2,007,449 + 千元,較上年度增列補助高雄榮民總醫院 + 屏東大武分院開辦費等176,397千元。 +2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務379,92 + 2千元,與上年度同。 +3.各級榮民醫院營運督導管理3,946千元, + 與上年度同。 +4.社區醫療服務152,389千元,與上年度同 + 。 +5.醫事人力培訓與專業教育訓練55,164千元 + ,較上年度增列配合衛生福利部辦理重點 + 科別培育公費醫師制度計畫及國防醫學院 + 代訓公費生等經費8,200千元。 +6.高齡醫學發展與照護190,691千元,較上 + 年度增列獎補助費40,024千元。 +7.安寧緩和醫療照護與推廣69,179千元,與 + 上年度同。 +8.偏鄉公費醫師留任獎勵計畫總經費320,32 + 0千元,分3年辦理,110年度已編列60,89 + 6千元,本年度續編第2年經費81,656千元 + ,較上年度增列20,760千元。" +2022,6369010600,4553000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區永續經營,福利服務支出,25.1.7,"本年度預算數4,553千元,係林區經營管理 +經費,與上年度同。" +2022,6369010800,7508177000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,25.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.基本行政工作維持費1,462,204千元,較 + 上年度增列照顧服務員及護理人員所需經 + 費等84,089千元。 +2.就養榮民給與等經費6,017,288千元,較 + 上年度減列54,988千元。 +3.就養榮民養護材料12,776千元,與上年度 + 同。 +4.就養榮民文康活動及住院年節慰問8,205 + 千元,較上年度增列就養榮民兼服務幹部 + 及住院榮民三節慰問金262千元。 +5.廢水廢棄物及環境保護作業7,704千元, + 與上年度同。" +2022,6369018100,3471025000,醫療作業基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,非營業特種基金,福利服務支出,25.1.9.1, +2022,6369019000,562657000,營建工程,國軍退除役官兵��導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,25.1.10.1, +2022,6369019800,19000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,25.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2022,7669019600,101189959000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,25.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: +1.官兵一次退除役給付8,109,884千元,較 + 上年度增列一次退伍金等1,719,788千元 + 。 +2.大陸已退來台軍官給付半俸2,116千元, + 較上年度減列1,059千元。 +3.退休及贍養官兵薪給74,857,835千元,較 + 上年度增列軍職退休人員因年金改革節省 + 挹注退休撫卹基金經費41,851千元。 +4.退休及贍養官兵主副食實物代金25,601千 + 元,較上年度減列4,330千元。 +5.退休及贍養官兵眷屬各項補助18,166,796 + 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 + 助等經費811,756千元。 +6.軍職人員退伍金其他現金給與補償金27,7 + 27千元,較上年度增列10,996千元。" +2022,7769019700,6144000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,25.1.13,"本年度預算數6,144千元,較上年度增列一 +般事務費121千元。" +2022,5171185100,50126589000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市教育補助,教育支出,26.1.1,"本年度預算數50,126,589千元,較上年度減 +列2,102,287千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 + 本辦公費、私立學校教職員公教人員保 + 險保費及外籍英語教師等經費16,601,267 + 千元。 +2.補助各直轄市及縣市學校午餐與採用三章 + 一Q食材、中途學校、國中雜費減免、學 + 校水電費及冷氣電費與維護費、老舊校舍 + 整建等經費24,100,000千元。 +3.補助各直轄市及縣市退休教職人員年金改 + 革節省退撫給付挹注公務人員退休撫卹基 + 金經費8,825,322千元。 +4.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費60 + 0,000千元。" +2022,5871186000,11000000000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市交通補助,交通支出,26.1.2,"本年度預算數11,000,000千元,係補助各直 +轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 +計畫等經費,與上年度同。" +2022,5971186100,24700000000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,26.1.3,"本年度預算數24,700,000千元,與上年度同 +,其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施及 + 疏濬清淤等經費18,700,000千元。 +2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 + 項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 + 6,000,000千元。" +2022,6171186600,995175000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,26.1.4,"本年度預算數995,175千元,係補助各直轄 +市與縣市依法應負擔之農民健康保險及國民 +年金保險等經費,較上年度減列560,119千 +元。" +2022,6271186700,7012146000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,26.1.5,"本年度預算數7,012,146千元,係補助各直 +轄市及縣市低收入戶生活補助等經費,較上 +年度增列58,200千元。" +2022,6371186800,34785216000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,26.1.6,"本年度預算數34,785,216千元,係補助各直 +轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 +老人、婦女福利服務、身心障礙者生活補助 +與中低收入老人生活津貼及老年農民福利津 +貼等經費,較上年度增列342,925千元。" +2022,8671188400,15927043000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,26.1.7,"本年度預算數15,927,043千元,較上年度減 +列6,725,430千元,其補助項目如下: +1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 + 員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 + 、對公立醫療院所補助等經費11,263,014 + 千元。 +2.補助各直轄市及縣市退休公務人員年金改 + 革節省退撫給付挹注公務人員退休撫卹基 + 金經費4,164,029千元。 +3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 + 費500,000千元。" +2022,8771188500,52000000000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,26.1.8,"本年度預算數52,000,000千元,係對直轄市 +及縣市平衡預算補助經費,以增裕其財政收 +入,較上年度增列16,200,000千元。"