diff --git "a/法定預算/tw2023ap.csv" "b/法定預算/tw2023ap.csv" new file mode 100644--- /dev/null +++ "b/法定預算/tw2023ap.csv" @@ -0,0 +1,11754 @@ +year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note +2023,3102010100,955461000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費657,474千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費25,004 + 千元。 +2.基本行政工作維持費191,878千元 + ,較上年度減列南北苑外牆立面及 + 木窗檢修等經費69,515千元,增列 + 中央空調及門禁識別管理系統汰換 + 等經費60,576千元,計淨減8,939 + 千元。其中中央空調主機與送風機 + 系統汰換計畫總經費90,893千元, + 分4年辦理,本年度編列第1年經費 + 13,223千元。 +3.資訊行政工作維持費100,616千元 + ,較上年度增列資訊軟硬體設備費 + 等30,263千元。其中資訊資安基礎 + 環境創新升級計畫總經費131,611 + 千元,分4年辦理,本年度編列第1 + 年經費30,462千元。 +4.警衛行政工作維持費5,493千元, + 較上年度增列禮賓及相關員工服裝 + 經費46千元。" +2023,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元 +首訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、 +贈禮及其他相關經費,與上年度同。" +2023,3102010300,15568000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.慶典布置經費7,080千元,與上年 + 度同。 +2.慶典接待經費8,488千元,較上年 + 度減列資料印刷等經費94千元。" +2023,3102010400,5001000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, +2023,3102010500,6684000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數6,684千元,係辦理新 +聞聯繫與發布所需經費,較上年度減 +列辦理新聞活動等經費15千元。" +2023,3102010600,8811000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數8,811千元,係第13任 +卸任總統禮遇經費,較上年度增列禮 +遇金128千元。" +2023,3102010800,3897000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.印信鑄造及公報編印經費1,525千 + 元,較上年度增列各機關印信製( + 換)發等經費441千元。 +2.勳章製作及敬老事宜經費2,372千 + 元,較上年度減列勳章製作及致贈 + 敬老狀等經費849千元。" +2023,3102019000,9795000,交通及運輸設備,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, +2023,3102019800,3372000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2023,3102100100,190623000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費160,748千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費9,075 + 千元。 +2.基本行政工作維持費29,875千元, + 較上年度減列公文系統開發等經費 + 3,485千元。" +2023,3102102000,20507000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數20,507千元,係國家安 +全諮詢研究業務經費,較上年度增列 +國防安全議題之探討與研究等經費2, +053千元。" +2023,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,5302300100,176710000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費153,577千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費6,269 + 千元。 +2.基本行政工作維持費18,748千元, + 較上年度增列辦理電梯汰換及古蹟 + 大樓西側圍牆整修工程等經費978 + 千元。 +3.資訊業務經費4,385千元,較上年 + 度減列辦理資訊系統改版等經費1, + 089千元。" +2023,5302301000,29200000,無細項,總統府主管,國史館,檔案文物管理與編纂,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.文物管理應用經費8,745千元,較 + 上年度增列庫房隔熱工程等經費69 + 5千元。 +2.檔案管理應用經費7,730千元,較 + 上年度增列檔案史料數位化等經費 + 1,742千元。 +3.史料編纂經費12,725千元,較上年 + 度減列建置總統資料庫系統等經費 + 1,701千元。" +2023,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,5302313000,82485000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費55,512千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費439千元 + 。 +2.基本行政工作維持費26,973千元, + 較上年度增列空調系統更新改善工 + 程等經費8,922千元。" +2023,5302314000,24888000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.民俗文物管理應用經費8,670千元 + ,較上年度增列辦理各項特展活動 + 展場設計製作及更新等經費2,715 + 千元。 +2.文獻管理應用經費11,712千元,較 + 上年度減列日治時期原住民族舊籍 + 專書翻譯研究與出版等經費739千 + 元。 +3.文獻研究編纂經費4,506千元,較 + 上年度減列第12屆臺灣總督府檔案 + 學術研討會等經費243千元。" +2023,5302319000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般建築及設備,文化支出,1.4.3.1, +2023,5202400100,272689000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費221,724千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費8,981 + 千元。 +2.基本行政工作維持費39,495千元, + 較上年度增列約聘助理人員薪資等 + 經費1,102千元。 +3.幼兒園運作維持經費11,470千元, + 較上年度增列約聘助理人員薪資等 + 經費660千元。" +2023,5202401000,2640401000,人力資源,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, +2023,5202402000,1568512000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, +2023,5202404000,858406000,無細項,總統府主管,中央研究院,南部院區,科學支出,1.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.南部院區綜合規劃計畫總經費5,79 + 0,686千元,分年辦理,105至111 + 年度已編列5,308,261千元,本年 + 度續編第8年經費407,615千元,較 + 上年度減列316,585千元。 +2.南部院區發展量子科技及興建實驗 + 大樓規劃計畫總經費938,133千元 + ,分年辦理,本年度編列第1年經 + 費26,405千元。 +3.南部院區維運經費125,361千元, + 較上年度增列資訊及機械設備購置 + 等經費39,506千元。 +4.農業生技經費66,743千元,較上年 + 度減列機械設備購置等經費673千 + 元。 +5.量子科技經費169,688千元,較上 + 年度增列儀器設備購置及房屋建築 + 裝修工程等經費165,112千元。 +6.新增淨零永續經費49,709千元。 +7.新增核心溫室經費12,885千元。" +2023,5202405000,1455657000,科學研究基金,總統府主管,中央研究院,非營業特種基金,科學支出,1.5.5.1, +2023,5202409000,3540000,交通及運輸設備,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.6.1, +2023,5202409800,7375000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.7,仍照上年度預算數編列。 +2023,3203010100,1060070000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費978,415千元,較上年 + 度增列員額29人之人事費及伸算調 + 整待遇等經費121,494千元。 +2.基本行政工作維持費78,754千元, + 較上年度增列水電及勞務服務等經 + 費5,042千元。 +3.慶典佈置經費150千元,與上年度 + 同。 +4.檔案管理典藏掃描及維護經費1,27 + 2千元,較上年度增列物品等875千 + 元。 +5.資料蒐集及陳列經費1,479千元, + 較上年度減列勞務服務等經費54千 + 元。" +2023,3203010700,11903000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.院會議事經費289千元,較上年度 + 減列院會議事雜支等經費24千元。 +2.施政報告編印經費635千元,較上 + 年度減列印製施政報告等經費24千 + 元。 +3.政策及法案之研審經費898千元, + 較上年度減列辦理各項會議等經費 + 13千元。 +4.派員出國計畫經費629千元,與上 + 年度同。 +5.公共事務推展經費6,141千元,較 + 上年度增列辦理座談會等經費269 + 千元。 +6.法規審查研議及訴願審議督導3,31 + 1千元,較上年度減列辦理法制業 + 務會議等經費5千元。" +2023,3203011100,6150000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,150千元,係院長行 +使職權之相關必要支出,與上年度同 +。" +2023,3203011600,31364000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.南部聯合服務業務經費8,353千元 + ,較上年度減列辦理政策說明會等 + 經費292千元。 +2.中部聯合服務業務經費6,142千元 + ,較上年度減列辦理政策說明會等 + 經費210千元。 +3.東部聯合服務業務經費5,119千元 + ,較上年度減列辦理政策說明會等 + 經費108千元。 +4.雲嘉南區聯合服務業務經費5,899 + 千元,較上年度減列辦理政策說明 + 會等經費192千元。 +5.金馬聯合服務業務經費5,851千元 + ,較上年度減列辦理政策說明會等 + 經費229千元。" +2023,3203011900,17813000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救及國土安全,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.災害防救行政工作維持費1,760千 + 元,與上年度同。 +2.全國災害防救業務推展經費7,882 + 千元,較上年度減列辦理災害防救 + 基本計畫論壇等經費284千元。 +3.國土安全規劃經費4,171千元,較 + 上年度減列辦理國土安全議題研討 + 等經費152千元。 +4.新增關鍵基礎設施防護運作展示介 + 面開發計畫經費4,000千元。" +2023,3203012000,16293000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.性別平等綜合企劃業務經費2,252 + 千元,較上年度減列辦理性別平等 + 業務輔導考核等經費49千元。 +2.推展性別平等權益促進工作經費1, + 315千元,較上年度減列辦理性別 + 主流化訓練等經費2千元。 +3.推展性別平等權利保障工作經費2, + 112千元,較上年度減列CEDAW國家 + 報告國際審查會議及多元性別生活 + 狀況調查等經費5,906千元。 +4.性別平等推廣及發展工作經費10,6 + 14千元,較上年度增列辦理臺歐盟 + 性別平權合作暨訓練架構計畫等經 + 費2,947千元。" +2023,3203012200,11814000,無細項,行政院主管,行政院,消保及食安業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.消費者保護綜合企劃業務經費3,57 + 9千元,較上年度減列辦理消費者 + 保護活動等經費129千元。 +2.消費者保護督導業務經費2,543千 + 元,較上年度減列辦理消費者保護 + 業務督導考核等經費62千元。 +3.消費者保護法制業務經費823千元 + ,較上年度減列學者專家出席費等 + 69千元。 +4.消費者保護官業務經費3,031千元 + ,較上年度減列辦理市售商品檢驗 + 等經費129千元。 +5.食品安全業務經費1,838千元,較 + 上年度減列辦理食品安全活動等經 + 費62千元。" +2023,3203012300,56382000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.資訊系統維運及更新經費49,766千 + 元,較上年度增列建置資訊系統功 + 能等經費7,882千元。 +2.數位轉型提升計畫總經費71,100千 + 元,分5年辦理,110及111年度已 + 編列19,620千元,本年度續編第3 + 年經費6,616千元,較上年度減列1 + ,904千元。" +2023,3203012400,36220000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.新聞聯繫與發布經費3,267千元, + 較上年度減列辦理新聞聯繫等經費 + 151千元。 +2.法令政策溝通經費9,695千元,較 + 上年度減列辦理總體施政計畫及政 + 策宣導等經費2,346千元。 +3.輿情蒐報與研析經費7,598千元, + 較上年度增列權利使用費3千元。 +4.廣播與地方新聞聯繫經費4,028千 + 元,較上年度減列辦理地方廣播宣 + 導等經費156千元。 +5.新聞影音圖像資料之攝製經費6,31 + 0千元,較上年度減列購置專業數 + 位影音剪輯電腦主機硬體等經費48 + 1千元。 +6.中英文國情施政資料編譯經費5,32 + 2千元,較上年度增列購置翻譯字 + 型設計軟體等經費163千元。" +2023,3203012700,0,無細項,行政院主管,行政院,數位發展部籌備工作,行政支出,2.1.10,"上年度數位發展部籌備工作預算業已 +編竣,所列39,668千元如數減列。" +2023,3203012800,13593000,無細項,行政院主管,行政院,人權及轉型正義,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.推動轉型正義業務經費3,750千元 + ,較上年度增列政策研究等經費68 + 9千元。 +2.新增人權及轉型正義綜合規劃業務 + 經費5,618千元。 +3.新增推動人權保障業務經費4,225 + 千元。" +2023,3203019000,36919000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.12.1, +2023,3203019800,3800000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.13,仍照上年度預算數編列。 +2023,3203100100,888943000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費852,134千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費30,000 + 千元。 +2.基本行政工作維持費34,775千元, + 較上年度增列行政庶務處理及委外 + 保全等經費2,422千元。 +3.政府內部控制監督機制規劃及督導 + 經費2,034千元,與上年度同。" +2023,3203101000,4067000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.中央總預算之核編與執行經費3,43 + 9千元,較上年度增列各類書表印 + 製及國外旅費等371千元。 +2.地方政府主計業務之督導與查核經 + 費628千元,較上年度減列各類書 + 表印製及國內旅費等61千元。" +2023,3203101100,2661000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數2,661千元,係辦理特 +種基金預算核編及執行經費,與上年 +度同。" +2023,3203101200,3902000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數3,902千元,係辦理會 +計事務處理及決算核編經費,較上年 +度增列各類書表印製等經費305千元 +。" +2023,3203101300,27220000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理統計行政與統計標準經費1,48 + 0千元,較上年度減列總體資料庫 + 維護費61千元,增列購置電腦耗材 + 等經費53千元,計淨減8千元。 +2.辦理綜合統計經費12,661千元,較 + 上年度減列委託辦理110年基期營 + 造工程物價指數權數結構調查等經 + 費1,753千元,增列服務業營運及 + 投資概況調查等經費1,627千元, + 計淨減126千元。 +3.辦理家庭收支統計經費12,365千元 + ,較上年度增列調查樣本名冊製作 + 及贈送受查戶調查紀念品等經費32 + 2千元。 +4.辦理綠色國民所得統計經費714千 + 元,與上年度同。" +2023,3203101400,109647000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理農林漁牧業普查經費5,300千 + 元,較上年度增列辦理母體判定調 + 查等經費3,818千元。 +2.辦理工業及服務業普查經費17,463 + 千元,較上年度減列辦理110年工 + 業及服務業普查各項調查等經費36 + 5,157千元。 +3.辦理人口及住宅普查經費4,138千 + 元,較上年度減列委託辦理普查資 + 訊提供應用之研究等經費1,392千 + 元。 +4.普查資訊供應管理及發展經費15,4 + 32千元,與上年度同。 +5.國富統計經費703千元,與上年度 + 同。 +6.人力資源及專案調查經費37,842千 + 元,與上年度同。 +7.受僱員工薪資調查及生產力統計經 + 費11,578千元,與上年度同。 +8.各機關統計調查及調查網管理經費 + 17,191千元,與上年度同。" +2023,3203101500,17112000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數17,112千元,係辦理主 +計人員訓練經費,較上年度增列講師 +鐘點費與學員膳食、教材及交通等經 +費1,824千元。" +2023,3203101600,93176000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.歲計會計資訊管理經費24,270千元 + ,較上年度增列歲計會計系統維護 + 等經費627千元。 +2.統計及行政資訊管理經費9,841千 + 元,較上年度增列統計及行政業務 + 相關資訊系統維護、推廣等經費1, + 539千元。 +3.資訊系統維運管理經費38,455千元 + ,較上年度增列機房維運等經費14 + ,023千元。 +4.經費結報及薪資資訊管理經費20,6 + 10千元,較上年度減列經費結報及 + 薪資管理系統維護、推廣及上線輔 + 導等經費1,154千元。" +2023,3203109000,33256000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, +2023,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 +2023,3203300100,382809000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費335,064千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費13,380 + 千元。 +2.基本行政工作維持費41,092千元, + 較上年度增列汰換中央聯合辦公大 + 樓北棟電梯分攤款等經費15,374千 + 元。 +3.人事行政資訊工作經費6,653千元 + ,較上年度增列汰換個人電腦等經 + 費1,100千元。" +2023,3203300200,191577000,無細項,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人事行政綜合規劃經費3,186千元 + ,較上年度增列中高階人事人員標 + 竿學習活動等經費314千元。 +2.合理配置組設人力經費2,016千元 + ,較上年度減列考察外國政府機關 + 組織及員額管理制度經���23千元, + 增列辦理員額管理業務等經費22千 + 元,計淨減1千元。 +3.公務人員培訓與考用經費54,160千 + 元,較上年度增列選送人員出國進 + 修研習等經費6,883千元。 +4.給與福利制度規劃經費1,442千元 + ,與上年度同。 +5.人事資訊發展規劃經費61,711千元 + ,較上年度減列3,931千元,包括 + : + (1)全國性共用人事業務資訊系統 + 功能提升及維運計畫總經費279, + 267千元,分5年辦理,110至111 + 年度已編列106,325千元,本年 + 度續編第3年經費50,946千元, + 較上年度減列4,433千元。 + (2)人力資源資訊服務經費10,765 + 千元,較上年度增列辦理人事資 + 訊系統種籽教師研討會等經費50 + 2千元。 +6.智慧創新人事服務計畫總經費516, + 700千元,分5年辦理,110至111年 + 度已編列166,839千元,本年度續 + 編第3年經費75,069千元,本科目 + 編列69,062千元,較上年度減列1, + 805千元。" +2023,3203309000,0,交通及運輸設備,行政院主管,人事行政總處,一般建築及設備,行政支出,2.3.3.1, +2023,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,7603303400,1628000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.第一屆資深國民大會代表自願退職 + 給付1,628千元,與上年度同。 +2.第一屆資深立法委員自願退職給付 + 預算業已編竣,所列814千元如數 + 減列。" +2023,7603303600,18000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,執行職務意外傷亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數18,000千元,係辦理中 +央公教員工非屬公務人員保障法適( +準)用對象執行職務意外傷亡慰問給 +付經費,較上年度減列4,976千元。" +2023,7603304300,19000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.7,"本年度預算數19,000千元,係辦理各 +機關學校員工退職資遣、遣離給付及 +教育聘任人員舊制退撫給付,較上年 +度減列1,000千元。" +2023,8903304500,1789139000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.公教人員婚喪生育及子女教育補助 + 1,576,979千元,較上年度減列55, + 021千元。 +2.公教人員育嬰留職停薪津貼加發補 + 助212,160千元,較上年度減列45, + 585千元。" +2023,3203340100,141288000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費136,046千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費5,444 + 千元。 +2.基本行政工作維持費5,242千元, + 較上年度減列影印機租金等經費12 + 0千元。" +2023,3203341000,105683000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.在職訓練研習課程經費47,076千元 + ,較上年度減列學員住宿訓練等經 + 費2,694千元。 +2.訓練輔導行政維持經費19,815千元 + ,較上年度增列教學設施養護及昇 + 降設備改善等經費7,864千元。 +3.人力資源研究發展經費32,785千元 + ,較上年度減列防火牆防護等經費 + 2,062千元。 +4.智慧創新人事服務計畫總經費516, + 700千元,分5年辦理,110至111年 + 度已編列166,839千元,本年度續 + 編第3年經費75,069千元,本科目 + 編列6,007千元,較上年度減列1,0 + 36千元。" +2023,3203349000,120000,交通及運輸設備,行政院主管,公務人力發展學院,一般建築及設備,行政支出,2.4.3.1, +2023,3203349800,1200000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,第一預備金,行政支出,2.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5303400100,801722000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費586,820千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費22,847 + 千元。 +2.基本行政工作維持費214,902千元 + ,較上年度增列辦理南部院區橋樑 + 劣損修復、主館建築外牆鋼構維護 + 工程等經費6,353千元。" +2023,5303400200,33997000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物研究與展覽,文化支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.器物研究與展覽經費16,878千元, + 較上年度減列辦理赴美國紐約大都 + 會博物館考察等經費449千元。 +2.書畫文獻研究與展覽經費8,694千 + 元,較上年度減列辦理展覽設計製 + ���等經費4,098千元。 +3.南部院區文物研究與展覽經費8,42 + 5千元,較上年度減列辦理專題特 + 展展示設計等經費6,838千元。" +2023,5303400300,160410000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,綜合規劃與推廣行銷,文化支出,2.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.綜合規劃與管理經費11,572千元, + 較上年度減列辦理創新變革之研擬 + 與規劃委託研究計畫及購置中西文 + 書刊等經費2,813千元。 +2.社教推廣及博物館行銷經費11,970 + 千元,較上年度減列辦理青年教育 + 推廣等經費857千元。 +3.展場管理及觀眾服務經費35,422千 + 元,較上年度減列辦理展場觀眾服 + 務勤務勞務承攬人力等經費10,390 + 千元。 +4.數位教推與服務維運經費30,392千 + 元,較上年度減列建置綠能機房等 + 經費6,342千元。 +5.南部院區教育推廣與觀眾服務經費 + 64,674千元,較上年度減列辦理教 + 育推廣活動等經費12,625千元。 +6.博物館開放資料深度運用計畫總經 + 費60,000千元,分5年辦理,110至 + 111年度已編列17,472千元,本年 + 度續編第3年經費6,380千元,較上 + 年度減列1,492千元。" +2023,5303400400,151111000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物安全、管理與修護,文化支出,2.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.器物典藏與庫房管理經費15,467千 + 元,較上年度增列辦理瓷器庫房包 + 裝改善等經費10,259千元。 +2.書畫文獻典藏與庫房管理經費6,56 + 4千元,較上年度減列辦理清代文 + 獻及善本舊籍數位化全文影像製作 + 等經費3,643千元。 +3.文物登錄與修護經費3,599千元, + 較上年度減列文物預防性保存及修 + 護工作等經費828千元。 +4.南部院區典藏與庫房管理經費15,6 + 98千元,較上年度減列辦理文物包 + 裝、國內外運輸及保險等經費10,7 + 51千元。 +5.北部院區安全管理維護經費64,222 + 千元,較上年度增列辦理圖書文獻 + 大樓安控門禁監視設備汰換工程等 + 經費34,274千元。 +6.南部院區安全管理維護經費45,561 + 千元,較上年度減列保全業務勞務 + 承攬人力等經費1,271千元。" +2023,5303400500,671887000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,新故宮計畫,文化支出,2.5.5,"新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發 +展中程計畫總經費8,782,000千元, +分9年辦理,107至111年度已編列2,7 +49,269千元,本年度續編第6年經費6 +71,887千元,較上年度增列179,346 +千元。" +2023,5303409000,0,交通及運輸設備,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.5.6.1, +2023,5303409800,3600000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.5.7,仍照上年度預算數編列。 +2023,5903410100,752845000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費685,464千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費25,860 + 千元。 +2.基本行政工作維持費67,381千元, + 較上年度增列中央聯合辦公大樓汰 + 換電梯分攤款等12,235千元。" +2023,5903411000,14663000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,規劃及推動國家發展計畫綜合業務,其他經濟服務支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.彙編行政院施政計畫經費992千元 + ,較上年度增列影印機租金9千元 + 。 +2.國家發展計畫及數位發展政策規劃 + 經費3,210千元,較上年度減列辦 + 理國家重要政策溝通經費3,152千 + 元,增列訂購世界經濟服務查詢系 + 統等經費900千元,計淨減2,252千 + 元。 +3.辦理國家數位發展重要議題研究經 + 費2,183千元,較上年度減列臺灣 + 國際經貿布局之對策研究等經費91 + 7千元。 +4.推動國際數位經濟政策交流經費5, + 932千元,較上年度增列出席亞太 + 經濟合作會議(APEC)相關會議與活 + 動旅費等48千元。 +5.編製國家發展經社資料經費2,346 + 千元,較上年度減列辦理國家發展 + 影音多媒體影片更新編製經費250 + 千元。" +2023,5903411100,30984000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,研擬經濟政策、協調推動財經措施,其他經濟服務支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.經濟、景氣情勢分析經費11,484千 + 元,較上年度增列維運物價資訊看 + 板平台與景氣指標查詢系統等經費 + 564千元。 +2.財經新策略規劃研究經費5,500千 + 元,較上年度減列辦理臺灣採購經 + 理人指數編製及廠商營運展望調查 + 經費500千元。 +3.新增協助國家永續發展目標之推動 + 經費14,000千元。" +2023,5903411200,22588000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進社會發展及計畫審議協調,其他經濟服務支出,2.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.公私協力推動開放政府經費4,972 + 千元,較上年度減列開放政府國家 + 行動方案培力宣導及獨立報告機制 + 作業等經費508千元。 +2.社會發展計畫審議與協調經費1,23 + 2千元,較上年度減列國外旅費等2 + 39千元。 +3.重要社會發展政策議題之先期評估 + 及諮詢經費2,279千元,與上年度 + 同。 +4.政府服務創新拔尖及推展經費5,87 + 0千元,較上年度增列辦理政府服 + 務獎評獎及頒獎典禮等經費931千 + 元。 +5.建置以資料科學為基礎之社會政策 + 治理機制計畫總經費40,000千元, + 分4年辦理,111年度已編列9,150 + 千元,本年度續編第2年經費8,235 + 千元,較上年度減列915千元。" +2023,5903411300,193173000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進產業發展,其他經濟服務支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.研審及協調推動重要產業發展與創 + 新計畫經費6,683千元,較上年度 + 減列影印機租金5千元,增列一般 + 事務費等100千元,計淨增95千元 + 。 +2.強化新創接軌國際網絡及佈局全球 + 經費48,840千元,較上年度增列辦 + 理推廣國家新創品牌之政策說明等 + 經費1,136千元。 +3.協調推動亞洲.矽谷方案物聯網及 + 新創發展經費137,650千元,較上 + 年度減列新創加速成長計畫相關工 + 作經費等21,769千元。" +2023,5903411400,26602000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進人力資源發展,其他經濟服務支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.研議與協調推動人力資源相關政策 + 及計畫經費2,652千元,較上年度 + 減列一般事務費64千元,增列參加 + 亞太經濟合作會議(APEC)相關會議 + 與活動旅費等73千元,計淨增9千 + 元。 +2.推動人口及移民政策,強化延攬國 + 際人才,提升人口及人力資訊系統 + 經費23,950千元,較上年度減列辦 + 理年金統計資料查詢系統維運等經 + 費1,050千元,增列辦理強化延攬 + 及留用海外人才等經費5,060千元 + ,計淨增4,010千元。" +2023,5903411500,19191000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全國土規劃及經營管理,其他經濟服務支出,2.6.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.國土、區域、離島發展政策與公共 + 建設計畫之審議及協調經費7,291 + 千元,較上年度增列一般事務費等 + 218千元。 +2.永續發展計畫之協調推動經費11,9 + 00千元,較上年度減列委託辦理地 + 方創生青年回鄉經驗交流分享經費 + 500千元,增列地方創生政策等宣 + 導經費1,000千元,計淨增500千元 + 。" +2023,5903411600,34426000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,績效管理,其他經濟服務支出,2.6.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.政策追蹤與管理機制之規劃、協調 + 經費2,717千元,較上年度減列監 + 察院糾正及調查案件管理系統改版 + 建置等經費1,350千元,增列一般 + 事務費等125千元,計淨減1,225千 + 元。 +2.施政計畫績效管理與機制之規劃、 + 協調經費12,285千元,較上年度減 + 列辦理質詢案件管理系統建置等經 + 費528千元,增列辦理政府計畫管 + 理資訊網運作維護等經費648千元 + ,計淨增120千元。 +3.增進績效管理知能經費440千元, + 與上年度同。 +4.跨域績效管理之規劃與協調經費2, + 708千元,與上年度同。 +5.政府績效智慧管理發展計畫總經費 + 110,000千元,分5年辦理,110至1 + 11年度已編列37,984千元,本年度 + 續編第3年經費16,276千元,較上 + 年度減列1,578千元。" +2023,5903411700,77351000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全資訊管理,提升應用效率,其他經濟服務支出,2.6.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.規劃、協調及推動實施辦公室自動 + 化經費29,087千元,較上年度增列 + 政府計畫資料庫使用雲端資源等經 + 費12,000千元。 +2.發展及管理國發資訊系統經費17,2 + 64千元,較上年度增列一般事務費 + 等118千元。 +3.法規透明及公民參與計畫總經費96 + ,600千元,分年辦理,本年度續編 + 31,000千元,較上年度減列1,000 + 千元。" +2023,5903411900,5281000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力,其他經濟服務支出,2.6.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.推動法規調適及法制革新經費3,46 + 6千元,較上年度減列專家學者出 + 席費等30千元。 +2.落實法規鬆綁、辦理法制作業及各 + 項法規影響評估經費1,323千元, + 與上年度同。 +3.協調及解決各國商會白皮書建議接 + 軌國際經費492千元,較上年度增 + 列出席亞太經濟合作會議(APEC)20 + 23年經濟委員會(EC1及EC2)相關會 + 議旅費36千元。" +2023,5903412000,245793000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,中興新村北、中核心維運,其他經濟服務支出,2.6.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.公共區域環境維護經費41,040千元 + ,與上年度同。 +2.資產管理經費13,471千元,與上年 + 度同。 +3.綜合企劃與營繕事務經費18,384千 + 元,較上年度減列臺中市霧峰區之 + 舊教育廳3棟建築物辦理報廢拆除 + 等經費8,712千元。 +4.新增公有資產活化建設計畫經費17 + 2,898千元,包括: + (1)南投縣歷史建築中興會堂修復 + 工程經費6,900千元。 + (2)中興新村北、中核心公有資產 + 活化建設計畫總經費1,043,618 + 千元,分4年辦理,本年度編列 + 第1年經費165,998千元。" +2023,5903418100,0,花東地區永續發展基金,行政院主管,國家發展委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.6.12.1, +2023,5903419000,900000,營建工程,行政院主管,國家發展委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.6.13.1, +2023,5903419800,900000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.6.14,仍照上年度預算數編列。 +2023,3203420100,214045000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費174,259千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費8,763 + 千元。 +2.基本行政工作維持費39,786千元, + 較上年度增列館舍維運電費、保全 + 及清潔等經費1,889千元。" +2023,3203421000,3444000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.檔案管理綜合規劃與推廣經費956 + 千元,較上年度減列補助促進轉型 + 正義基金業務推展等經費4,878千 + 元。 +2.文書檔案管理專業培訓經費248千 + 元,與上年度同。 +3.檔案管理評鑑作業經費642千元, + 與上年度同。 +4.研究發展與合作交流經費1,598千 + 元,較上年度增列考察美國檔案管 + 理發展現況、參加美國檔案人員學 + 會會議及臺灣省政資料館移展等經 + 費88千元。" +2023,3203421100,5575000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.檔案立案編目經費476千元,較上 + 年度減列一般事務費等15千元。 +2.檔案徵集移轉經費5,099千元,較 + 上年度增列辦理政治檔案審定及研 + 析等經費1,518千元。" +2023,3203421200,29655000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.檔案庫房設施輔導經費70千元,與 + 上年度同。 +2.國家檔案保存修護經費15,562千元 + ,較上年度增列辦理國家檔案整理 + 、目錄校核及稽核作業等經費1,39 + 7千元。 +3.檔案複製儲存作業經費14,023千元 + ,較上年度增列辦理國家檔案數位 + 化等經費840千元。" +2023,3203421300,24038000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.7.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.檔案應用制度經費20千元,與上年 + 度同。 +2.檔案目錄彙送經費465千元,較上 + 年度增列辦理機關檔案目錄彙整公 + 布作業等經費40千元。 +3.國家檔案開放應用經費22,885千元 + ,較上年度增列辦理檔案人名索引 + 作業及政治檔案開放機制研議等經 + 費2,018千元。 +4.檔案展覽推廣經費668千元,與上 + 年度同。" +2023,3203421400,3107000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.7.6,"本年度預算數3,107千元,係辦理辦 +公室自動化系統與網站維護、功能增 +修及雲端服務等經費,較上年度增列 +雲端服務費等472千元。" +2023,3203421600,96096000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案智慧鏈結計畫,行政支出,2.7.7,"文書檔案智慧鏈結計畫總經費660,78 +0千元,分5年辦理,110至111年度已 +編列201,434千元,本年度續編第3年 +經費96,096千元,較上年度減列2,80 +0千元。" +2023,3203421700,26528000,無細項,行政院主管,檔案管理局,深化國家記憶計畫,行政支出,2.7.8,"深化國家記憶第2期計畫總經費290,3 +25千元,分年辦理,109至111年度已 +編列86,701千元,本年度續編26,528 +千元,較上年度減列1,334千元。" +2023,3203422000,867995000,無細項,行政院主管,檔案管��局,國家檔案典藏及服務建設計畫,行政支出,2.7.9,"國家檔案典藏及服務建設計畫總經費 +2,919,216千元,分8年辦理,107至1 +11年度已編列718,650千元,本年度 +續編第6年經費867,995千元,較上年 +度增列493,823千元。" +2023,3203429000,0,營建工程,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.7.10.1, +2023,3203429800,77000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.7.11,仍照上年度預算數編列。 +2023,3703610100,281190000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費261,450千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費10,650 + 千元。 +2.基本行政工作維持費19,740千元, + 較上年度減列大樓管理費等732千 + 元。" +2023,3703610200,122913000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.規劃原住民族政策事務經費5,379 + 千元,較上年度增列辦理原住民族 + 日活動等經費203千元。 +2.推動原住民族政策發展及行政資訊 + 化經費73,864千元,較上年度增列 + 11,062千元,包括: + (1)資訊管理經費10,580千元,較 + 上年度減列建構資訊系統弱點通 + 報機制等經費645千元。 + (2)建構原住民族智慧治理計畫總 + 經費250,000千元,分4年辦理, + 110至111年度已編列102,269千 + 元,本年度續編第3年經費63,28 + 4千元,較上年度增列11,707千 + 元。 +3.健全原住民族法制經費15,890千元 + ,較上年度增列辦理原住民族自治 + 制度研討及試辦等經費1,141千元 + 。 +4.推展原住民族國際事務經費27,780 + 千元,較上年度減列4,744千元, + 包括: + (1)南島民族論壇六年計畫總經費7 + 39,780千元,公務預算負擔617, + 380千元,分6年辦理,109至111 + 年度已編列148,883千元,本年 + 度續編第4年經費40,461千元, + 本科目編列23,992千元,較上年 + 度減列4,311千元。 + (2)推動原住民族國際交流經費3,7 + 88千元,較上年度減列原住民族 + 地區行政人員出國考察等經費43 + 3千元。" +2023,3703610500,167043000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟發展業務,民政支出,2.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.原住民族亮點產業推升4年計畫總 + 經費1,200,000千元,公務預算負 + 擔520,000千元,分4年辦理,111 + 年度已編列115,539千元,本年度 + 續編第2年經費120,067千元,較上 + 年度增列4,528千元。 +2.原住民族技藝研習中心營運管理經 + 費5,976千元,較上年度減列警衛 + 勤務保全等經費223千元。 +3.輔導原住民族經濟事業發展經費41 + ,000千元,較上年度減列14,845千 + 元,包括: + (1)辦理經濟事業發展經費39,400 + 千元,較上年度減列推動原鄉環 + 境友善林畜多態模式計畫等經費 + 14,029千元。 + (2)南島民族論壇六年計畫總經費7 + 39,780千元,公務預算負擔617, + 380千元,分6年辦理,109至111 + 年度已編列148,883千元,本年 + 度續編第4年經費40,461千元, + 本科目編列1,600千元,較上年 + 度減列816千元。" +2023,3703610600,90474000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.原住民族土地規劃經費1,933千元 + ,較上年度增列辦理原住民族土地 + 及海域整體政策與相關法令規劃等 + 經費98千元。 +2.原住民族土地地權經費24,557千元 + ,較上年度減列補助辦理馬蘭會館 + 土地有償撥用等經費3,454千元。 +3.原住民族土地地用經費12,669千元 + ,較上年度增列補助地方政府辦理 + 原住民保留地超限利用處理等經費 + 3,926千元。 +4.原住民族傳統領域經費6,616千元 + ,較上年度減列辦理原住民傳統領 + 域及研訂原住民族傳統生物多樣性 + 知識保護條例業務等經費449千元 + 。 +5.原住民族土地調查及劃設實施計畫 + 總經費177,708千元,分5年辦理, + 108至111年度已編列133,009千元 + ,本年度續編最後1年經費44,699 + 千元,較上年度增列1,453千元。" +2023,3703610700,1286706000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,公共建設業務,民政支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.原住民族住宅四年二期計畫總經費 + 984,500千元,分4年辦理,110至1 + 11年度已編列260,020千元,本年 + 度續編第3年經費132,469千元,較 + 上年度減列27千元。 +2.原住民族部落特色道路改善計畫64 + 1,939千元,較上年度增列34,695 + 千元���包括: + (1)加強對原住民族地區交通基礎 + 設施經費20,304千元,較上年度 + 減列委託辦理部落建設業務協調 + 規劃輔導等經費3,000千元。 + (2)原住民族部落特色道路改善計 + 畫總經費2,800,000千元,分4年 + 辦理,111年度已編列583,940千 + 元,本年度續編第2年經費621,6 + 35千元,較上年度增列37,695千 + 元。 +3.原住民族部落安全作業經費342,29 + 8千元,較上年度增列108,550千元 + ,包括: + (1)辦理原住民族部落安居經費32, + 530千元,較上年度減列委託辦 + 理天然災害重建行政管理等經費 + 2,870千元。 + (2)宜居部落建設計畫總經費1,400 + ,000千元,分4年辦理,111年度 + 已編列198,348千元,本年度續 + 編第2年經費309,768千元,較上 + 年度增列111,420千元。 +4.新增原住民族部落聯絡道路養護經 + 費170,000千元。" +2023,3703610800,640000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民族地區,民政支出,2.8.6,"本年度預算數640,000千元,係補助 +原住民族地區(鄉、鎮、市、區)基本 +設施及維持所需經費,與上年度同。" +2023,3703610900,1050000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族經濟事業,民政支出,2.8.7,"本年度預算數1,050,000千元,係補 +助原住民族綜合發展基金辦理原住民 +保留地禁伐補償計畫經費,與上年度 +同。" +2023,3703619800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.8.8,仍照上年度預算數編列。 +2023,5103610300,3152336000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民族教育推展,教育支出,2.8.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.原住民族教育協調與發展經費2,65 + 4,134千元,較上年度增列869,002 + 千元,包括: + (1)依原住民族教育法第9條規定編 + 列辦理原住民族教育經費2,500, + 770千元,較上年度增列875,702 + 千元,其中國家語言整體發展方 + 案—原住民族委員會總經費7,28 + 4,322千元,分5年辦理,111年 + 度已編列950,255千元,本年度 + 續編第2年經費1,831,110千元, + 較上年度增列880,855千元。 + (2)智慧原鄉跨域行動實踐計畫17, + 000千元,較上年度減列6,700千 + 元。 + (3)原住民族廣播電台設置第二期 + 計畫總經費502,087千元,分4年 + 辦理,110至111年度已編列221, + 364千元,本年度續編第3年經費 + 136,364千元,與上年度同。 +2.原住民族文化維護與發展經費498, + 202千元,較上年度增列105,606千 + 元,包括: + (1)辦理原住民族文化保存推廣計 + 畫等經費97,518千元,較上年度 + 增列5家無線電視台數位頻道及 + 公視HiHD頻道上鏈等經費2,027 + 千元。 + (2)南島民族論壇六年計畫總經費7 + 39,780千元,公務預算負擔617, + 380千元,分6年辦理,109至111 + 年度已編列148,883千元,本年 + 度續編第4年經費40,461千元, + 本科目編列13,400千元,較上年 + 度減列1,487千元。 + (3)財團法人原住民族文化事業基 + 金會暨財團法人原住民族語言研 + 究發展基金會之永久會址興建經 + 費編列340,232千元,較上年度 + 增列97,332千元。 + (4)國立原住民族博物館園區興建 + 經費47,052千元,較上年度增列 + 7,734千元。" +2023,6303610400,2729025000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,福利服務支出,2.8.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.原住民族社會安全發展計畫87,468 + 千元,較上年度增列3,277千元, + 包括: + (1)原住民族社會安全發展第4期4 + 年計畫總經費7,401,620千元, + 公務預算負擔369,340千元,分4 + 年辦理,110至111年度已編列17 + 2,057千元,本年度續編第3年經 + 費81,061千元,較上年度減列3, + 130千元。 + (2)新增推動原住民族傳統醫療知 + 識復振計畫經費6,407千元。 +2.原住民健康保險及老年基本保證年 + 金2,641,557千元,較上年度增列 + 原住民給付等經費1,463千元。" +2023,6303610900,383107000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族就業,福利服務支出,2.8.11,"本年度預算數383,107千元,係運用 +公益彩券回饋金輔導原住民族就業等 +經費,較上年度減列38,837千元。" +2023,5303620100,54593000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費39,431千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費1,984千 + 元。 +2.基本行政工作維持費15,162千元, + 較上年度減列園區公共設施整修經 + 費28千元。" +2023,5303620200,16662000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,藝術展演及文化推廣業務,文化支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.藝術展演業務經費7,272千元,較 + 上年度減列辦理原住民傳統音樂舞 + 蹈之保存、展演交流、研究及推廣 + 等經費24千元。 +2.文化推展業務經費9,390千元,較 + 上年度減列127千元,包括: + (1)文化推展等經費7,921千元,較 + 上年度增列主題網站維運經費61 + 千元。 + (2)南島民族論壇六年計畫總經費7 + 39,780千元,公務預算負擔617, + 380千元,分6年辦理,109至111 + 度已編列148,883千元,本年度 + 續編第4年經費40,461千元,本 + 科目編列1,469千元,較上年度 + 減列188千元。" +2023,5303620700,341903000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,公共建設及社會服務推展業務,文化支出,2.9.3,"臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造 +7年中長程計畫總經費1,189,095千元 +,分7年辦理,106至111年度已編列8 +47,192千元,本年度續編最後1年經 +費341,903千元,較上年度增列79,18 +9千元。" +2023,5303629800,500000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,第一預備金,文化支出,2.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5303640100,178574000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費142,952千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費12,470 + 千元。 +2.基本行政工作維持費35,622千元, + 較上年度減列房屋建築養護等經費 + 12千元。" +2023,5303641000,112881000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,文化支出,2.10.2,"客家族群主流化發展計畫總經費679, +000千元,分6年辦理,109至111年度 +已編列359,708千元,本年度續編第4 +年經費112,881千元(含國家語言整 +體發展方案17,763千元),較上年度 +增列13,263千元。" +2023,5303642000,1600015000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.客庄創生及環境營造計畫總經費4, + 683,804千元,分6年辦理,109至1 + 11年度已編列2,289,239千元,本 + 年度續編第4年經費949,302千元, + 較上年度增列150,388千元。 +2.火車頭園區建置計畫總經費950,93 + 1千元,分5年辦理,109至111年度 + 已編列336,618千元,本年度續編 + 第4年經費614,313千元,較上年度 + 增列393,138千元。 +3.雲世代產業數位轉型-輔導小微型 + 企業數位轉型及永續發展-三六九 + 客庄產業數位升級計畫經費36,400 + 千元,較上年度減列1,600千元。" +2023,5303643000,731675000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家語言發展,文化支出,2.10.4,"客家語言深植計畫總經費2,800,000 +千元,分6年辦理,109至111年度已 +編列1,224,996千元,本年度續編第4 +年經費731,675千元(含國家語言整 +體發展方案727,762千元),較上年 +度增列242,662千元。" +2023,5303644000,1388101000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,藝文傳播推展,文化支出,2.10.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.客家藝文發展計畫總經費1,881,00 + 0千元,分6年辦理,109至111年度 + 已編列943,647千元,本年度續編 + 第4年經費285,586千元(含國家語 + 言整體發展方案14,865千元),較 + 上年度減列7,135千元。 +2.客家傳播行銷計畫總經費4,693,00 + 0千元,分6年辦理,109至111年度 + 已編列2,271,550千元,本年度續 + 編第4年經費1,102,515千元(含國 + 家語言整體發展方案1,012,685千 + 元),較上年度增列367,529千元 + 。" +2023,5303645000,386147000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.10.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費67,152千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費2,652千 + 元。 +2.基本行政工作維持費33,695千元, + 較上年度增列土地租金等經費27,0 + 12千元。 +3.客家-文化傳薪‧接軌國際亮點計 + 畫總經費1,853,000千元,分6年辦 + 理,109至111年度已編列844,590 + 千元,本年度續編第4年經費285,3 + 00千元,較上年度增列17,641千元 + 。" +2023,5303649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.10.7,仍照上年度預算數編列。 +2023,3703670100,96009000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費86,475千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費3,197千 + 元。 +2.基���行政工作維持費9,199千元, + 較上年度減列公投案連署人名冊倉 + 儲費用等經費285千元。 +3.召開委員會議經費335千元,與上 + 年度同。" +2023,3703671000,1285625000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.綜合規劃及選務資訊化經費18,320 + 千元,較上年度減列辦理公投案提 + 案人及連署人名冊查對等經費903 + 千元。 +2.選務策進經費5,625千元,較上年 + 度減列邀請國際組織來臺觀察地方 + 公職人員選舉等經費1,676千元。 +3.法政業務工作經費2,209千元,較 + 上年度減列辦理選務、公投案訴訟 + 費等經費867千元。 +4.新增第11屆立法委員選舉經費1,25 + 6,272千元。 +5.新增第16任總統副總統選舉先期作 + 業經費3,199千元。 +6.上年度辦理及督導地方公職人員選 + 舉預算業已編竣,所列17,783千元 + 如數減列。" +2023,3703671100,343649000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費314,461千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費9,227 + 千元。 +2.基本行政工作維持費29,188千元, + 較上年度增列臺北市廣慈博愛園區 + 信義行政中心視聽會議系統等7,41 + 8千元。" +2023,3703679000,0,營建工程,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.11.4.1, +2023,3703679800,1000000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.11.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5903820100,323728000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費298,789千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費12,192 + 千元。 +2.基本行政工作維持費24,939千元, + 較上年度增列中央聯合辦公大樓汰 + 換電梯分攤款等經費11,579千元。" +2023,5903821000,5239000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.12.2.1, +2023,5903829000,0,交通及運輸設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.12.3.1, +2023,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5803850100,674029000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費602,202千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費29,655 + 千元。 +2.基本行政工作維持費71,827千元, + 較上年度增列濟南路辦公室土地租 + 金等經費24,899千元。" +2023,5803859800,57000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.13.2,仍照上年度預算數編列。 +2023,3203900100,467816000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費397,512千元,較上年 + 度核實減列人事費1,183千元。 +2.基本行政工作維持費39,469千元, + 較上年度增列辦公大樓管理費等經 + 費19,738千元。 +3.資訊管理經費30,835千元,較上年 + 度增列建置主動防禦欺敵系統等經 + 費1,559千元。" +2023,3203901000,28028000,無細項,行政院主管,大陸委員會,綜合規劃業務,行政支出,2.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.兩岸情勢評估經費7,484千元,較 + 上年度增列辦理撰稿、諮詢座談等 + 經費1,058千元。 +2.兩岸政策研究經費6,950千元,較 + 上年度增列辦理委託研究經費800 + 千元。 +3.國內外智庫合作經費7,347千元, + 較上年度增列辦理國際研討會經費 + 439千元。 +4.兩岸資訊研蒐與服務經費6,247千 + 元,較上年度減列設備費等經費55 + 0千元。" +2023,3203901200,26399000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.經貿政策及互動議題之研擬及推動 + 經費14,105千元,較上年度增列辦 + 理兩岸經貿議題研究及政策規劃等 + 經費370千元。 +2.掌握中國大陸經濟及兩岸經貿資訊 + 經費1,700千元,較上年度增列辦 + 理中國大陸經濟動態資訊研究等經 + 費100千元。 +3.加強對臺商之輔導、聯繫及服務工 + 作經費7,260千元,較上年度減列 + 辦理臺商在地服務等經費855千元 + 。 +4.加強對經貿團體聯繫、溝通及協助 + 經費3,334千元,較上年度增列協 + 處兩岸經貿交流等經費259千元。" +2023,3203901300,176464000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.14.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.兩岸法政交流政策規劃及研擬推動 + 經費12,902千元,較上年度增列辦 + 理國人赴中國大陸及港澳急難救助 + 關懷簡訊等經費1,083千元。 +2.兩岸事務法規之研擬、協調及審議 + 經費8,138千元,較上年度增列編 + 印法規彙編、法制說明資訊等經費 + 762千元。 +3.兩岸法政事務研析規劃與協議推動 + 經費6,437千元,較上年度增列辦 + 理兩岸法政議題研析等經費213千 + 元。 +4.捐助財團法人海峽交流基金會辦理 + 兩岸中介事務經費148,987千元, + 較上年度減列資訊軟硬體、系統維 + 護等經費7,883千元。" +2023,3203901400,130863000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳蒙藏業務,行政支出,2.14.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.港澳政策研究規劃及蒙藏情勢蒐集 + 研析經費3,671千元,與上年度同 + 。 +2.臺灣與港澳交流活動之輔導與推動 + 經費12,558千元,較上年度增列辦 + 理港澳交流活動等經費662千元。 +3.港澳事務法規及所涉服務交流事項 + 之研擬、審議與協處經費36,492千 + 元,較上年度減列諮詢服務等經費 + 3,280千元。 +4.港澳聯繫服務之推動與執行經費78 + ,142千元,較上年度減列辦理臺灣 + 與港澳各項交流工作等經費30,496 + 千元。" +2023,3203901500,30905000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.14.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.兩岸政策說明及溝通經費15,369千 + 元,較上年度增列辦理各類政策說 + 明及溝通活動等經費2,108千元。 +2.新聞發布、聯繫與禮賓經費3,467 + 千元,與上年度同。 +3.海外聯繫與政策說明經費10,322千 + 元,較上年度增列辦理海外政策說 + 明活動等經費415千元。 +4.政策諮詢及聯繫服務經費1,747千 + 元,與上年度同。" +2023,3203909000,1260000,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.14.7.1, +2023,3203909800,1820000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.14.8,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2023,5303901100,40859000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.14.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.兩岸文教議題之研究與策略規劃經 + 費6,229千元,較上年度增列委託 + 研究等經費444千元。 +2.文教交流活動之輔導與推動經費16 + ,937千元,較上年度增列辦理學生 + 研習活動等經費2,016千元。 +3.兩岸資訊對等交流之推動經費13,4 + 93千元,較上年度增列辦理兩岸暨 + 中國大陸新聞研習營等經費1,114 + 千元。 +4.中國大陸臺商子女教育之輔導經費 + 4,200千元,較上年度減列協助在 + 陸臺商子女返臺接受補充教育等經 + 費150千元。" +2023,3203910100,176659000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費153,646千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費4,752 + 千元。 +2.基本行政工作維持費23,013千元, + 較上年度減列運算管理平台軟體授 + 權及資通安全健診服務等經費2,95 + 3千元,增列個人電腦汰換及委外 + 勞務服務等經費2,282千元,計淨 + 減671千元。" +2023,3203910200,12892000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,運輸事故調查,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.飛航事故調查業務經費4,136千元 + ,較上年度減列國外旅費與太空運 + 具及安全管理研習會等經費1,747 + 千元,增列舉辦國際運輸安全協會 + 年會等經費1,133千元,計淨減614 + 千元。 +2.水路事故調查業務經費2,226千元 + ,較上年度減列物品與水路事故調 + 查分析及檢測等經費463千元,增 + 列專家出席及船舶軌跡資料使用等 + 經費258千元,計淨減205千元。 +3.鐵道及公路事故調查業務經費6,53 + 0千元,較上年度增列國外訓練等 + 經費1,543千元。" +2023,3203910300,3301000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,運輸系統安全分析與工程鑑定,行政支出,2.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人為因素及安全分析業務經費2,20 + 1千元,較上年度減列辦理運輸安 + 全研討會及國內旅費等224千元, + 增列國外旅費及出國訓練等經費40 + 5千元,計淨增181千元。 +2.運具紀錄器及工程鑑定業務經費1, + 100千元,較上年度減列蒐證照相 + 機及座艙語音紀錄器處理工具購置 + 等經費151千元,增列電��設備拆 + 解工具及證物保存設備購置等經費 + 78千元,計淨減73千元。 +3.上年度國家運安工程研究中心建置 + 計畫預算,本年度暫緩編列,所列 + 29,375千元如數減列。" +2023,3203910400,33539000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,精進運輸事故調查技術與預防研究,行政支出,2.15.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.科技計畫基本工作維持經費5,770 + 千元,較上年度減列委外勞務服務 + 等經費189千元,增列國外旅費等1 + 04千元,計淨減85千元。 +2.提升運輸事故調查工程能量計畫經 + 費20,190千元,較上年度減列視覺 + 化鐵道列車事故模擬平台建置及中 + 短距離光達蒐證裝備購置等經費12 + ,623千元,增列研究船租用及手持 + 式雷射掃描設備購置等經費14,261 + 千元,計淨增1,638千元。 +3.建立整合性安全調查計畫經費7,57 + 9千元,較上年度減列航空事故肇 + 因分析管理系統升級、整合與資料 + 轉移等經費5,107千元,增列多模 + 組事故肇因分析管理系統與事故調 + 查資訊整合建置及超融合企業雲基 + 礎架構平台軟體更新等經費5,616 + 千元,計淨增509千元。" +2023,3203910500,0,交通及運輸設備,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,一般建築及設備,行政支出,2.15.5.1, +2023,3203919800,30000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.15.6,仍照上年度預算數編列。 +2023,3203940100,38654000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費31,156千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費1,137千 + 元。 +2.基本行政工作維持費7,498千元, + 較上年度增列通訊費及購置辦公事 + 務用品等經費339千元。" +2023,3203940200,11093000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,黨產處理業務,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.財產查核業務經費4,549千元,較 + 上年度減列辦理委託研究經費1,71 + 0千元,增列一般事務費等1,024千 + 元,計淨減686千元。 +2.調查追徵業務經費6,544千元,較 + 上年度增列辦理業務相關研究論文 + 獎勵金等229千元。" +2023,3203949800,400000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,第一預備金,行政支出,2.16.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,3203950100,319505000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費245,227千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費6,717 + 千元。 +2.基本行政工作維持費74,278千元, + 較上年度增列辦理公文檔案數位影 + 像化等經費5,580千元。" +2023,3203951000,76929000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.推動政府採購法規事務等綜合業務 + 經費720千元,較上年度增列處理 + 公文登錄及遞送等經費19千元。 +2.健全技師、工程技術顧問公司管理 + 法制,提升工程產業國際競爭力經 + 費24,099千元,較上年度減列資訊 + 服務費等1,563千元。 +3.健全及落實政府採購法規及制度經 + 費1,353千元,較上年度增列臨時 + 人員酬金等16千元。 +4.健全工程採購法規及制度經費540 + 千元,較上年度增列臨時人員酬金 + 等16千元。 +5.推動政府採購電子化經費23,252千 + 元,較上年度增列精進及維護資訊 + 安全機制等經費3,985千元。 +6.中央採購稽核小組業務經費965千 + 元,與上年度同。 +7.採購申訴審議委員會經費26,000千 + 元,較上年度減列委員出席費及審 + 查費等2,000千元。" +2023,3203952000,33956000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.公共工程計畫之審議與永續公共工 + 程之推動經費3,075千元,較上年 + 度減列資訊服務費等1,295千元。 +2.公共工程技術規範、認證、整合、 + 維護、推廣與研發經費3,224千元 + ,較上年度減列委辦費等599千元 + 。 +3.公共工程技術鑑定業務經費4,262 + 千元,與上年度同。 +4.新增公共工程全生命週期智慧型決 + 策支援服務計畫經費,本科目編列 + 23,395千元。" +2023,3203953000,40538000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.公共工程計畫執行之督導協調及考 + 核經費477千元,較上年度增列國 + 內旅費等125千元。 +2.公共工程品質管理計畫經費12,970 + 千元,較上年度增列辦理公共工程 + 金質獎等經費3,505千元。 +3.新增公共工程全生命週期智慧型決 + 策支援服務計畫經費,本科目編列 + 27,091千元。 +4.上年度建立公共工程管理資訊體系 + 預算業已編竣,所列3,892千元如 + 數減列。" +2023,3203959800,1208000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.17.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,3304010100,1749903000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費1,323,884千元,較上 + 年度伸算增列調整待遇等經費49,6 + 96千元。 +2.基本行政工作維持費179,500千元 + ,較上年度增列公共空間修繕等經 + 費10,232千元。 +3.進修訓練經費2,807千元,較上年 + 度減列各項訓練講座講師鐘點費等 + 136千元。 +4.公共關係等秘書業務經費29,430千 + 元,較上年度減列辦理開放國會委 + 員會(OP-MSF)國際事務等經費1,09 + 3千元。 +5.資訊管理業務經費214,282千元, + 較上年度減列軟體使用等經費2,96 + 9千元。" +2023,3304010200,313963000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, +2023,3304010300,10528000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.院會議事經費3,914千元,較上年 + 度減列一般事務費158千元。 +2.委員會議事經費6,614千元,與上 + 年度同。" +2023,3304010400,1098000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.法制諮詢業務經費600千元,較上 + 年度減列專家學者出席審查等經費 + 100千元。 +2.預算諮詢業務經費498千元,較上 + 年度減列購置專業書籍期刊等經費 + 150千元。" +2023,3304010500,44352000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.圖書管理經費38,523千元,較上年 + 度減列購置新聞電子檔及全版影像 + 檔資料等經費777千元。 +2.議政博物管理經費5,829千元,較 + 上年度減列展館及辦公房舍養護等 + 經費229千元。" +2023,3304010600,122967000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.公報行政經費110,648千元,較上 + 年度增列國會頻道LINE官方帳號平 + 台租用等經費241千元。 +2.文書印刷經費12,319千元,較上年 + 度減列印刷耗材等經費740千元。" +2023,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨 +(政)團委員席次補助各黨(政)團運作 +所需經費,與上年度同。" +2023,3304019000,139551000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, +2023,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405010100,1603908000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費643,931千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費36,159千元。 +2.基本行政工作維持費29,491千元, + 較上年度減列土地及建物稅捐等經 + 費4,028千元。 +3.辦理司法行政業務經費332,638千 + 元,較上年度減列寶慶院區辦公空 + 間整修工程等經費20,568千元。 +4.辦理電腦資訊作業經費597,848千 + 元,較上年度增列次世代資訊機房 + 建置等經費6,809千元。" +2023,3405011000,12103000,無細項,司法院主管,司法院,憲法訴訟業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理憲法訴訟審判行政經費5,778 + 千元,較上年度增列國際法學人士 + 交流等經費52千元。 +2.辦理憲法訴訟審判業務經費6,325 + 千元,較上年度減列郵資費等2,57 + 7千元。" +2023,3405011300,120773000,無細項,司法院主管,司法院,審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事審判行政業務經費5,792 + 千元,較上年度減列推動商業審理 + 新制相關業務等經費348千元。 +2.辦理刑事審判行政業務經費68,794 + 千元,較上年度減列推動國民法官 + 制度等經費15,641千元。 +3.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費 + 3,991千元,較上年度增列推動行 + 政訴訟及公務員懲戒制度相關業務 + 等經費150千元。 +4.辦理少年及家事審判行政業務經費 + 42,196千元,較上年度增列推動少 + 年事件法制等經費3,662千元。" +2023,3405011700,29362000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理研究改進司法制度業務經費10 + ,825千元,較上年度增列辦理所屬 + 各機關研究發展等經費420千元。 +2.捐助民間機構及團體經費18,537千 + 元,較上年度增列捐助辦理國際法 + 官協會年會等經費12,727千元。" +2023,3405019000,5340000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.5.1, +2023,3405019800,3000000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2023,6305011900,1371208000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.7,"本年度預算數1,371,208千元,係捐 +助法律扶助基金會經費,較上年度減 +列62,953千元。" +2023,7605011900,558576000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.8,"本年度預算數558,576千元,係司法 +官退休退養給付經費,較上年度增列 +91,594千元。" +2023,3405050100,545406000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費477,141千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費3,673千元。 +2.基本行政工作維持費10,994千元, + 較上年度增列辦公廳室養護等經費 + 102千元。 +3.辦理司法行政業務經費57,271千元 + ,較上年度增列外牆整修工程等經 + 費25,016千元。" +2023,3405051000,10520000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費5,118千元 + ,與上年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費4,662千元 + ,與上年度同。 +3.辦理家事事件業務經費331千元, + 與上年度同。 +4.辦理少年事件業務經費18千元,與 + 上年度同。 +5.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆 + 審業務經費391千元,與上年度同 + 。" +2023,3405059000,2360000,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, +2023,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405100100,152256000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費132,828千元,較上年 + 度核實減列人事費3,077千元。 +2.基本行政工作維持費5,502千元, + 較上年度增列辦公廳室養護等經費 + 31千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,926千元 + ,較上年度增列辦公大樓廁所整修 + 工程等經費1,044千元。" +2023,3405101000,3549000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,549千元,係辦理行 +政訴訟業務經費,較上年度增列資料 +印製等經費39千元。" +2023,3405109000,0,交通及運輸設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, +2023,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405110100,404256000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費350,623千元,較上年 + 度增列員額72人之人事費、員工薪 + 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 64,103千元。 +2.基本行政工作維持費13,009千元, + 較上年度增列辦公廳室清潔用物品 + 等經費1,048千元。 +3.辦理司法行政業務經費40,624千元 + ,較上年度增列辦公廳室整修工程 + 等經費26,266千元。" +2023,3405111000,13719000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理高等行政訴訟庭業務經費6,49 + 7千元,較上年度增列購置審判設 + 備等經費1,117千元。 +2.辦理地方行政訴訟庭業務經費7,22 + 2千元,較上年度增列調解酬金等 + 經費1,280千元。" +2023,3405119000,4410000,交通及運輸設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.3.1, +2023,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405120100,154511000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費123,239千元,較上年 + 度增列員額14人之人事費、員工薪 + 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 4,803千元。 +2.基本行政工作維��費6,796千元, + 較上年度增列辦公廳室養護等經費 + 257千元。 +3.辦理司法行政業務經費24,476千元 + ,較上年度增列購置法庭錄音及遠 + 距訊問系統設備等經費16,159千元 + 。" +2023,3405121000,4911000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理高等行政訴訟庭業務經費2,76 + 1千元,較上年度減列購置審判設 + 備等經費135千元。 +2.辦理地方行政訴訟庭業務經費2,15 + 0千元,較上年度增列調解酬金等 + 經費453千元。" +2023,3405129000,4350000,交通及運輸設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, +2023,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405130100,177456000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費157,831千元,較上年 + 度增列員額27人之人事費、員工薪 + 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 16,231千元。 +2.基本行政工作維持費7,486千元, + 較上年度增列辦公廳室養護等經費 + 304千元。 +3.辦理司法行政業務經費12,139千元 + ,較上年度增列地下室牆面防漏工 + 程等經費2,965千元。" +2023,3405131000,10111000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理高等行政訴訟庭業務經費8,65 + 1千元,較上年度增列購置審判設 + 備等經費2,176千元。 +2.辦理地方行政訴訟庭業務經費1,46 + 0千元,較上年度增列調解酬金等 + 經費535千元。" +2023,3405139000,4690000,交通及運輸設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, +2023,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405200100,104770000,無細項,司法院主管,懲戒法院,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費97,897千元,較上年度 + 增列員額1人之人事費、員工薪俸 + 晉級差額及伸算調整待遇等經費14 + 6千元。 +2.基本行政工作維持費2,195千元, + 較上年度增列辦公廳室清潔用物品 + 等經費101千元。 +3.辦理司法行政業務經費4,678千元 + ,較上年度減列法庭影像系統改善 + 工程等經費2,600千元。" +2023,3405201000,2757000,無細項,司法院主管,懲戒法院,懲戒及職務案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理懲戒案件審理業務經費944千 + 元,較上年度減列資料印製等經費 + 80千元。 +2.辦理職務法庭審理業務經費1,813 + 千元,較上年度減列國內旅費等22 + 1千元。" +2023,3405209800,231000,無細項,司法院主管,懲戒法院,第一預備金,司法支出,4.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405250100,118476000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費75,586千元,較上年度 + 增列員額2人之人事費、員工薪俸 + 晉級差額及伸算調整待遇等經費6, + 291千元。 +2.基本行政工作維持費17,958千元, + 較上年度增列辦公廳室清潔用物品 + 等經費1,087千元。 +3.辦理司法行政業務經費24,932千元 + ,較上年度增列設施及機械設備養 + 護費等2,109千元。" +2023,3405251000,60309000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理研習業務經費49,526千元,較 + 上年度減列資訊軟硬體設備等經費 + 5,582千元。 +2.辦理法官研習進修之國際交流業務 + 經費10,783千元,較上年度減列教 + 學材料等經費18千元。" +2023,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405260100,294327000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費221,666千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費25,222千元。 +2.基本行政工作維持費52,685千元, + 較上年度增列辦公廳室養護等經費 + 1,204千元。 +3.辦理司法行政業務經費19,976千元 + ,較上年度增列辦公廳室管理費等 + 5,921千元。" +2023,3405261000,11032000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費6,860千元 + ,較上年度減列調解酬金等經費6, + 556千元。 +2.辦理刑事案件業務經費2,737千元 + ,較上年度增列辦理刑事案件鑑定 + 等經費1,826千元。 +3.辦理行政訴訟業務經費1,435千元 + ,較上年度減列購置法律圖書等經 + 費181千元。" +2023,3405269000,1670000,交通及運輸設備,司法院主管,智慧財產及商業法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, +2023,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405300100,1741442000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費1,588,327千元,較上 + 年度增列伸算調整待遇及員工薪俸 + 晉級差額等經費82,775千元。 +2.基本行政工作維持費29,602千元, + 較上年度增列車輛養護費等93千元 + 。 +3.辦理司法行政業務經費123,513千 + 元,較上年度增列設施及機械設備 + 養護費等3,077千元。" +2023,3405301000,96222000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費25,374千元 + ,較上年度增列國內旅費等1,761 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費69,247千元 + ,較上年度增列義務辯護律師酬金 + 等經費19,470千元。 +3.辦理家事事件業務經費560千元, + 較上年度增列調解酬金等經費75千 + 元。 +4.辦理少年事件業務經費5千元,與 + 上年度同。 +5.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業 + 務經費1,036千元,與上年度同。" +2023,3405301500,55820000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數55,820千元,係辦理刑 +事補償經費,與上年度同。" +2023,3405308500,191648000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.10.4,"臺灣高等法院新建聯合檔案暨贓證物 +庫大樓新興房屋建築計畫總經費876, +785千元,分年辦理,106至109年度 +已編列122,905千元,本年度續編191 +,648千元。" +2023,3405309000,9215000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.5.1, +2023,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.6,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405310100,723825000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費691,210千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費27,476千元。 +2.基本行政工作維持費12,240千元, + 較上年度增列公務車油料等經費7 + 千元。 +3.辦理司法行政業務經費20,375千元 + ,較上年度減列購置法庭錄音及影 + 像傳輸系統設備等經費7,088千元 + 。" +2023,3405311000,24868000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費7,338千元 + ,與上年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費17,303千元 + ,較上年度增列義務辯護律師酬金 + 等經費1,766千元。 +3.辦理家事事件業務經費207千元, + 與上年度同。 +4.辦理少年事件業務經費20千元,與 + 上年度同。" +2023,3405319000,750000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, +2023,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405320100,436335000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費406,350千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費13,683千元。 +2.基本行政工作維持費8,437千元, + 較上年度減列辦公廳室養護等經費 + 122千元。 +3.辦理司法行政業務經費21,548千元 + ,較上年度增列建物耐震補強等經 + 費11,288千元。" +2023,3405321000,20217000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費3,891千元 + ,與上年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費15,956千元 + ,較上年度增列購置審判設備等經 + 費1,294千元。 +3.辦理家事事件業務經費303千元, + 與上年度同。 +4.辦理少年事件業務經費67千元,與 + 上年度同。" +2023,3405328500,11568000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,司法機關擴遷建計���,司法支出,4.12.3,"臺灣高等法院臺南分院遷建辦公廳室 +新興房屋建築計畫總經費1,665,342 +千元,分年辦理,110年度已編列1,0 +00千元,本年度續編11,568千元。" +2023,3405329000,4274000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.4.1, +2023,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405330100,584354000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費549,672千元,較上年 + 度增列員額2人之人事費、員工薪 + 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 24,319千元。 +2.基本行政工作維持費11,605千元, + 較上年度增列影印機租金等經費14 + 千元。 +3.辦理司法行政業務經費23,077千元 + ,較上年度增列辦公室天花板改善 + 工程等經費4,851千元。" +2023,3405331000,23316000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費7,138千元 + ,與上年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費15,974千元 + ,較上年度減列購置審判設備等經 + 費59千元。 +3.辦理家事事件業務經費153千元, + 與上年度同。 +4.辦理少年事件業務經費51千元,與 + 上年度同。" +2023,3405339000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, +2023,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405340100,185953000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費171,517千元,較上年 + 度增列員額2人之人事費、員工薪 + 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 7,299千元。 +2.基本行政工作維持費4,355千元, + 較上年度減列車輛養護費等45千元 + 。 +3.辦理司法行政業務經費10,081千元 + ,較上年度增列汰購監視錄影系統 + 等經費2,603千元。" +2023,3405341000,6933000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費1,881千元 + ,與上年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費4,920千元 + ,較上年度減列義務辯護律師酬金 + 等經費891千元。 +3.辦理家事事件業務經費92千元,與 + 上年度同。 +4.辦理少年事件業務經費40千元,與 + 上年度同。" +2023,3405349000,674000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, +2023,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405410100,1680670000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費1,546,929千元,較上 + 年度增列伸算調整待遇及員工薪俸 + 晉級差額等經費38,657千元。 +2.基本行政工作維持費58,262千元, + 較上年度增列檔案庫室租金等經費 + 237千元。 +3.辦理司法行政業務經費75,479千元 + ,較上年度減列國民法官法庭整修 + 等經費9,360千元。" +2023,3405411000,179768000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費59,869千元 + ,較上年度增列辦理消費者債務清 + 理業務等經費378千元。 +2.辦理刑事案件業務經費52,079千元 + ,較上年度增列國民法官業務運作 + 等經費16,291千元。 +3.辦理民事執行業務經費51,320千元 + ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 + 等經費2,049千元。 +4.辦理家事事件業務經費3,746千元 + ,與上年度同。 +5.辦理少年事件業務經費9,416千元 + ,較上年度減列國內旅費等1,174 + 千元。 +6.辦理公證及提存業務經費1,161千 + 元,與上年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費2,177千元 + ,與上年度同。" +2023,3405418500,141000000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.15.3,"司法院所屬機關遷建華山司法園區新 +興房屋建築計畫總經費12,049,489千 +元,分12年辦理,105至111年度已編 +列900,801千元,本年度續編第8年經 +費141,000千元,較上年度減列192,0 +09千元。" +2023,3405419000,17800000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.4.1, +2023,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405420100,749803000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費694,259千元,較上年 + 度增列員額6人之人事費、員工薪 + 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 15,033千元。 +2.基本行政工作維持費19,855千元, + 較上年度增列辦公廳室清潔用物品 + 等經費889千元。 +3.辦理司法行政業務經費35,689千元 + ,較上年度減列國民法官法庭整修 + 工程等經費1,111千元。" +2023,3405421000,104559000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費33,082千元 + ,較上年度減列調解酬金等經費52 + 4千元。 +2.辦理刑事案件業務經費42,122千元 + ,較上年度增列國民法官業務運作 + 等經費5,691千元。 +3.辦理民事執行業務經費18,924千元 + ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 + 等經費65千元。 +4.辦理家事事件業務經費1,743千元 + ,與上年度同。 +5.辦理少年事件業務經費4,661千元 + ,較上年度增列義務辯護律師酬金 + 等經費58千元。 +6.辦理公證及提存業務經費1,518千 + 元,與上年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費2,509千元 + ,與上年度同。" +2023,3405429000,2144000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.3.1, +2023,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405430100,1363904000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下︰ +1.人員維持費1,266,144千元,較上 + 年度增列員額1人之人事費、員工 + 薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經 + 費36,711千元。 +2.基本行政工作維持費37,390千元, + 較上年度增列辦公廳室租金等經費 + 268千元。 +3.辦理司法行政業務經費60,370千元 + ,較上年度增列購置資訊軟硬體設 + 備等經費8,814千元。" +2023,3405431000,158582000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費56,506千元 + ,較上年度減列國內旅費等620千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費65,115千元 + ,較上年度增列國民法官業務運作 + 等經費22,726千元。 +3.辦理民事執行業務經費27,091千元 + ,較上年度增列國內旅費等126千 + 元。 +4.辦理家事事件業務經費2,807千元 + ,較上年度增列國內旅費等620千 + 元。 +5.辦理少年事件業務經費5,102千元 + ,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費225千元 + ,與上年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費1,736千元 + ,與上年度同。" +2023,3405439000,1175000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.3.1, +2023,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405470100,1124800000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費1,032,181千元,較上 + 年度增列員額5人之人事費、員工 + 薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經 + 費47,611千元。 +2.基本行政工作維持費36,144千元, + 較上年度減列水電費等4,040千元 + 。 +3.辦理司法行政業務經費56,475千元 + ,較上年度增列辦公廳室養護等經 + 費2,529千元。" +2023,3405471000,165819000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費43,585千元 + ,較上年度減列國內旅費等1,418 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費69,961千元 + ,較上年度增列國民法官業務運作 + 等經費30,281千元。 +3.辦理民事執行業務經費36,305千元 + ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 + 等經費4,852千元。 +4.辦理家事事件業務經費5,861千元 + ,較上年度減列國內旅費等231千 + 元。 +5.辦理少年事件業務經費7,881千元 + ,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費1,138千 + 元,較上年度減列國內旅費等37千 + 元。 +7.辦理行政訴訟業務經費1,088千元 + ,與上年度同。" +2023,3405478500,0,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法���出,4.18.3,"前年度決算數係辦理臺灣桃園地方法 +院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房 +屋建築計畫經費。" +2023,3405479000,1640000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.4.1, +2023,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405480100,572220000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費511,764千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費30,836千元。 +2.基本行政工作維持費22,106千元, + 較上年度增列辦公廳室養護等經費 + 2,166千元。 +3.辦理司法行政業務經費38,350千元 + ,較上年度增列法庭整修等經費5, + 085千元。" +2023,3405481000,66354000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費18,091千元 + ,較上年度增列辦理電子卷證委外 + 掃描等經費40千元。 +2.辦理刑事案件業務經費30,930千元 + ,較上年度增列國民法官業務運作 + 等經費6,862千元。 +3.辦理民事執行業務經費10,240千元 + ,較上年度減列辦理民事執行拍賣 + 等經費207千元。 +4.辦理家事事件業務經費975千元, + 與上年度同。 +5.辦理少年事件業務經費5,136千元 + ,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費441千元 + ,與上年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費541千元, + 與上年度同。" +2023,3405489000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.3.1, +2023,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405490100,345228000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費319,363千元,較上年 + 度增列員額2人之人事費、員工薪 + 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 17,030千元。 +2.基本行政工作維持費10,498千元, + 較上年度增列辦公廳室養護等經費 + 424千元。 +3.辦理司法行政業務經費15,367千元 + ,較上年度增列電腦研習中心兼遠 + 距訊問法庭建置工程等經費1,887 + 千元。" +2023,3405491000,46955000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費10,487千元 + ,較上年度減列國內旅費等123千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費20,257千元 + ,較上年度增列國民法官業務運作 + 等經費8,270千元。 +3.辦理民事執行業務經費9,441千元 + ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 + 等經費11千元。 +4.辦理家事事件業務經費1,427千元 + ,較上年度增列資料印製等經費8 + 千元。 +5.辦理少年事件業務經費5,126千元 + ,較上年度增列少年志工協助調查 + 保護業務等經費52千元。 +6.辦理公證及提存業務經費180千元 + ,較上年度減列國內旅費等118千 + 元。 +7.辦理行政訴訟業務經費37千元,與 + 上年度同。" +2023,3405499000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.3.1, +2023,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405500100,1488318000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費1,362,164千元,較上 + 年度增列員額4人之人事費、員工 + 薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經 + 費24,699千元。 +2.基本行政工作維持費33,823千元, + 較上年度增列影印機租金等經費3, + 695千元。 +3.辦理司法行政業務經費92,331千元 + ,較上年度增列汰購變電站高壓設 + 備等經費27,398千元。" +2023,3405501000,162634000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費59,252千元 + ,較上年度減列購置影印機耗材等 + 經費4,155千元。 +2.辦理刑事案件業務經費54,053千元 + ,較上年度增列國民法官業務運作 + 等經費17,544千元。 +3.辦理民事執行業務經費42,560千元 + ,較上年度減列國內旅費等1,016 + 千元。 +4.辦理家事事件業務經費2,435千元 + ,較上年度減列資料印製等經費45 + 3千元。 +5.辦理少年事件業務經費3,891千元 + ,��上年度減列少年事件鑑定等經 + 費754千元。 +6.辦理公證及提存業務經費193千元 + ,較上年度減列國內旅費等318千 + 元。 +7.辦理行政訴訟業務經費250千元, + 與上年度同。" +2023,3405508500,8930000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.21.3,"臺灣臺中地方法院興建法院辦公廳室 +新興房屋建築計畫總經費697,015千 +元,分6年辦理,111年度已編列2,00 +0千元,本年度續編第2年經費8,930 +千元,較上年度增列6,930千元。" +2023,3405509000,1725000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.4.1, +2023,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405510100,322399000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費299,214千元,較上年 + 度增列員額2人之人事費、員工薪 + 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 12,504千元。 +2.基本行政工作維持費8,286千元, + 較上年度增列辦公廳室清潔用物品 + 等經費166千元。 +3.辦理司法行政業務經費14,899千元 + ,較上年度減列南投簡易庭法警室 + 裝修工程等經費2,037千元。" +2023,3405511000,40281000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費12,128千元 + ,較上年度增列資料印製等經費85 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費15,245千元 + ,較上年度增列國民法官業務運作 + 等經費8,492千元。 +3.辦理民事執行業務經費8,706千元 + ,與上年度同。 +4.辦理家事事件業務經費1,003千元 + ,較上年度減列國內旅費等32千元 + 。 +5.辦理少年事件業務經費2,208千元 + ,較上年度增列國內旅費等60千元 + 。 +6.辦理公證及提存業務經費200千元 + ,較上年度減列郵資費等100千元 + 。 +7.辦理行政訴訟業務經費791千元, + 與上年度同。" +2023,3405519000,4948000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.3.1, +2023,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405520100,665991000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費617,643千元,較上年 + 度增列員額3人之人事費、員工薪 + 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 33,831千元。 +2.基本行政工作維持費20,993千元, + 較上年度減列車輛養護費等9千元 + 。 +3.辦理司法行政業務經費27,355千元 + ,較上年度減列通訊等經費1,318 + 千元。" +2023,3405521000,70779000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費17,110千元 + ,較上年度減列國內旅費等739千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費28,603千元 + ,較上年度增列國民法官業務運作 + 等經費14,387千元。 +3.辦理民事執行業務經費15,991千元 + ,較上年度減列郵資費等1,940千 + 元。 +4.辦理家事事件業務經費3,992千元 + ,較上年度增列國內旅費等3,475 + 千元。 +5.辦理少年事件業務經費3,275千元 + ,較上年度減列辦理少年安置等經 + 費300千元。 +6.辦理公證及提存業務經費257千元 + ,與上年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費1,551千元 + ,與上年度同。" +2023,3405529000,1348000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.3.1, +2023,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405530100,425698000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費401,808千元,較上年 + 度增列員額2人之人事費、員工薪 + 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 10,576千元。 +2.基本行政工作維持費9,925千元, + 較上年度增列辦公廳室養護等經費 + 441千元。 +3.辦理司法行政業務經費13,965千元 + ,較上年度減列國民法官法庭整修 + 等經費4,376千元。" +2023,3405531000,56026000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費12,943千元 + ,較上年度增列資料印製等經費7 + 千��。 +2.辦理刑事案件業務經費22,302千元 + ,較上年度增列國民法官業務運作 + 等經費10,580千元。 +3.辦理民事執行業務經費15,525千元 + ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 + 等經費101千元。 +4.辦理家事事件業務經費1,312千元 + ,與上年度同。 +5.辦理少年事件業務經費3,511千元 + ,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費235千元 + ,與上年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費198千元, + 與上年度同。" +2023,3405539000,3760000,營建工程,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.3.1, +2023,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405540100,505409000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費474,021千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費21,639千元。 +2.基本行政工作維持費15,398千元, + 較上年度增列公務車油料等經費25 + 千元。 +3.辦理司法行政業務經費15,990千元 + ,較上年度減列國民法官法庭整修 + 等經費1,825千元。" +2023,3405541000,64236000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費17,899千元 + ,較上年度增列辦理消費者債務清 + 理業務等經費335千元。 +2.辦理刑事案件業務經費30,796千元 + ,較上年度增列國民法官業務運作 + 等經費4,625千元。 +3.辦理民事執行業務經費10,823千元 + ,較上年度減列國內旅費等796千 + 元。 +4.辦理家事事件業務經費435千元, + 與上年度同。 +5.辦理少年事件業務經費3,810千元 + ,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費375千元 + ,與上年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費98千元,與 + 上年度同。" +2023,3405549000,830000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.3.1, +2023,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405560100,993772000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費911,482千元,較上年 + 度增列員額1人之人事費、員工薪 + 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 40,163千元。 +2.基本行政工作維持費29,843千元, + 較上年度增列公務車油料等經費2 + 千元。 +3.辦理司法行政業務經費52,447千元 + ,較上年度減列強化資訊安全等經 + 費263千元。" +2023,3405561000,141753000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費32,649千元 + ,較上年度增列辦理消費者債務清 + 理業務等經費311千元。 +2.辦理刑事案件業務經費58,218千元 + ,較上年度增列國民法官業務運作 + 等經費23,854千元。 +3.辦理民事執行業務經費40,274千元 + ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 + 等經費32千元。 +4.辦理家事事件業務經費824千元, + 與上年度同。 +5.辦理少年事件業務經費9,011千元 + ,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費611千元 + ,與上年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費166千元, + 與上年度同。" +2023,3405569000,1500000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.3.1, +2023,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405570100,541151000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費499,352千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費25,205千元。 +2.基本行政工作維持費21,682千元, + 較上年度增列公務車油料等經費53 + 千元。 +3.辦理司法行政業務經費20,117千元 + ,較上年度增列火警受信主機改善 + 工程等經費707千元。" +2023,3405571000,83948000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費29,019千元 + ,較上年度增列辦理電子卷證委外 + 掃描等經費8千元。 +2.辦理刑事案件業務經費39,110千元 + ,較上年度增列國民法官業務運作 + 等經費18,895千元。 +3.辦理民事執行業務經費14,965千元 + ,較���年度增列辦理民事執行拍賣 + 等經費1,863千元。 +4.辦理公證及提存業務經費313千元 + ,與上年度同。 +5.辦理行政訴訟業務經費541千元, + 與上年度同。" +2023,3405579000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.3.1, +2023,3405579800,263000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405580100,1019843000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費944,339千元,較上年 + 度增列員額4人之人事費、員工薪 + 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 50,350千元。 +2.基本行政工作維持費32,705千元, + 較上年度增列辦公廳室清潔用物品 + 等經費8千元。 +3.辦理司法行政業務經費42,799千元 + ,較上年度減列國民法官法庭整修 + 等經費5,539千元。" +2023,3405581000,138791000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費48,940千元 + ,與上年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費68,270千元 + ,較上年度增列國民法官業務運作 + 等經費8,011千元。 +3.辦理民事執行業務經費20,549千元 + ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 + 等經費16千元。 +4.辦理公證及提存業務經費698千元 + ,與上年度同。 +5.辦理行政訴訟業務經費334千元, + 與上年度同。" +2023,3405589000,750000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.3.1, +2023,3405589800,528000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405590100,559004000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費523,140千元,較上年 + 度增列員額4人之人事費、員工薪 + 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 25,839千元。 +2.基本行政工作維持費13,375千元, + 較上年度增列影印機租金等經費17 + 9千元。 +3.辦理司法行政業務經費22,489千元 + ,較上年度減列辦公廳室整修工程 + 等經費221千元。" +2023,3405591000,65815000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費18,226千元 + ,較上年度增列影印機耗材等經費 + 100千元。 +2.辦理刑事案件業務經費25,345千元 + ,較上年度增列國民法官業務運作 + 等經費13,917千元。 +3.辦理民事執行業務經費15,878千元 + ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 + 等經費187千元。 +4.辦理家事事件業務經費1,847千元 + ,與上年度同。 +5.辦理少年事件業務經費3,978千元 + ,較上年度減列辦理少年安置等經 + 費171千元。 +6.辦理公證及提存業務經費314千元 + ,較上年度增列資料印製等經費40 + 千元。 +7.辦理行政訴訟業務經費227千元, + 與上年度同。" +2023,3405599000,80000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.3.1, +2023,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405600100,258870000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費232,829千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費14,335千元。 +2.基本行政工作維持費6,588千元, + 較上年度增列辦公事務費等226千 + 元。 +3.辦理司法行政業務經費19,453千元 + ,較上年度增列購置高低壓配電盤 + 及變壓器等經費4,816千元。" +2023,3405601000,24540000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費5,130千元 + ,較上年度增列國內旅費等625千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費9,824千元 + ,較上年度增列國民法官業務運作 + 等經費3,546千元。 +3.辦理民事執行業務經費4,364千元 + ,較上年度增列通訊等經費550千 + 元。 +4.辦理家事事件業務經費781千元, + 較上年度減列國內旅費等299千元 + 。 +5.辦理少年事件業務經費3,976千元 + ,較上年度減列辦理少年事件鑑定 + 等經費255千元。 +6.辦理公證及提存業務經費331千元 + ,較上年度增列通訊等經費219千 + 元。 +7.辦理行政訴訟業務經費134千元, + 與上年度同。" +2023,3405609000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.3.1, +2023,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405610100,302538000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費277,279千元,較上年 + 度增列員額2人之人事費、員工薪 + 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 10,603千元。 +2.基本行政工作維持費8,780千元, + 較上年度增列辦公廳室養護等經費 + 15千元。 +3.辦理司法行政業務經費16,479千元 + ,較上年度減列國民法官法庭整修 + 等經費1,439千元。" +2023,3405611000,39887000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費6,593千元 + ,較上年度增列資料印製等經費65 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費19,211千元 + ,較上年度增列國民法官業務運作 + 等經費9,191千元。 +3.辦理民事執行業務經費4,341千元 + ,與上年度同。 +4.辦理家事事件業務經費2,759千元 + ,與上年度同。 +5.辦理少年事件業務經費6,212千元 + ,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費155千元 + ,與上年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費616千元, + 與上年度同。" +2023,3405619000,3630000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.3.1, +2023,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405620100,299787000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費273,395千元,較上年 + 度增列員額3人之人事費、員工薪 + 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 6,827千元。 +2.基本行政工作維持費8,939千元, + 較上年度增列辦公廳室養護等經費 + 469千元。 +3.辦理司法行政業務經費17,453千元 + ,較上年度增列汰換電梯等經費2, + 148千元。" +2023,3405621000,38937000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費8,535千元 + ,較上年度增列辦理消費者債務清 + 理業務等經費90千元。 +2.辦理刑事案件業務經費18,742千元 + ,較上年度增列國民法官業務運作 + 等經費4,897千元。 +3.辦理民事執行業務經費7,233千元 + ,與上年度同。 +4.辦理家事事件業務經費576千元, + 與上年度同。 +5.辦理少年事件業務經費2,693千元 + ,較上年度增列義務辯護律師酬金 + 等經費450千元。 +6.辦理公證及提存業務經費101千元 + ,與上年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費1,057千元 + ,與上年度同。" +2023,3405629000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.3.1, +2023,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405630100,350145000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費324,163千元,較上年 + 度增列員額2人之人事費、員工薪 + 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 10,492千元。 +2.基本行政工作維持費10,703千元, + 較上年度增列辦公廳室養護等經費 + 279千元。 +3.辦理司法行政業務經費15,279千元 + ,較上年度增列廁所整修工程等經 + 費3,871千元。" +2023,3405631000,38268000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費9,826千元 + ,較上年度減列辦理消費者債務清 + 理業務等經費8千元。 +2.辦理刑事案件業務經費18,062千元 + ,較上年度增列國民法官業務運作 + 等經費1,235千元。 +3.辦理民事執行業務經費5,976千元 + ,與上年度同。 +4.辦理家事事件業務經費1,677千元 + ,與上年度同。 +5.辦理少年事件業務經費2,529千元 + ,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費106千元 + ,較上年度減列國內旅費等50千元 + 。 +7.辦理行政訴訟業務經費92千元,與 + 上年度同。" +2023,3405639000,1550000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.3.1, +2023,3405639800,196000,無細項,司法院主��,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405640100,122754000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費108,693千元,較上年 + 度增列員額1人之人事費、員工薪 + 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 2,636千元。 +2.基本行政工作維持費7,373千元, + 較上年度增列辦公廳室養護等經費 + 163千元。 +3.辦理司法行政業務經費6,688千元 + ,較上年度減列國民法官法庭整修 + 等經費3,165千元。" +2023,3405641000,8990000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費3,281千元 + ,較上年度增列調解酬金等經費30 + 千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,105千元 + ,較上年度增列國民法官業務運作 + 等經費2,538千元。 +3.辦理民事執行業務經費1,152千元 + ,與上年度同。 +4.辦理家事事件業務經費84千元,較 + 上年度增列調解酬金等經費30千元 + 。 +5.辦理少年事件業務經費270千元, + 與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費54千元, + 與上年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費44千元,與 + 上年度同。" +2023,3405649000,674000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.3.1, +2023,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.34.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405800100,295877000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費269,478千元,較上年 + 度增列員額5人之人事費、員工薪 + 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 + 16,292千元。 +2.基本行政工作維持費9,843千元, + 較上年度減列車輛養護費等217千 + 元。 +3.辦理司法行政業務經費16,556千元 + ,較上年度增列興建辦公廳舍先期 + 規劃等經費2,805千元。" +2023,3405801000,30229000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理家事事件業務經費14,168千元 + ,較上年度增列調解酬金等經費20 + 3千元。 +2.辦理少年事件業務經費16,061千元 + ,較上年度增列購置審判設備等經 + 費2,687千元。" +2023,3405809000,5530000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, +2023,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405900100,37413000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費34,196千元,較上年度 + 增列伸算調整待遇及員工薪俸晉級 + 差額等經費3,421千元。 +2.基本行政工作維持費815千元,較 + 上年度減列公務車油料等經費9千 + 元。 +3.辦理司法行政業務經費2,402千元 + ,較上年度增列強化資訊安全等經 + 費813千元。" +2023,3405901000,1258000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費143千元, + 較上年度增列資料印製等經費2千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費1,086千元 + ,較上年度增列購置審判設備等經 + 費44千元。 +3.辦理家事事件業務經費17千元,與 + 上年度同。 +4.辦理少年事件業務經費12千元,與 + 上年度同。" +2023,3405909000,0,交通及運輸設備,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.36.3.1, +2023,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.36.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405910100,99635000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費87,793千元,較上年度 + 增列伸算調整待遇及員工薪俸晉級 + 差額等經費3,330千元。 +2.基本行政工作維持費2,747千元, + 較上年度增列公務車油料等經費37 + 千元。 +3.辦理司法行政業務經費9,095千元 + ,較上年度增列強化資訊安全等經 + 費1,932千元。" +2023,3405911000,6647000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費1,890千元 + ,較上年度增列辦���消費者債務清 + 理業務等經費399千元。 +2.辦理刑事案件業務經費3,064千元 + ,較上年度增列國民法官業務運作 + 等經費1,336千元。 +3.辦理民事執行業務經費663千元, + 較上年度減列資料印製等經費23千 + 元。 +4.辦理家事事件業務經費144千元, + 較上年度減列資料印製等經費13千 + 元。 +5.辦理少年事件業務經費774千元, + 較上年度減列少年志工協助調查保 + 護業務等經費20千元。 +6.辦理公證及提存業務經費47千元, + 與上年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費65千元,與 + 上年度同。" +2023,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,3405930100,32464000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.38.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費29,456千元,較上年度 + 增列員額1人之人事費、員工薪俸 + 晉級差額及伸算調整待遇等經費1, + 452千元。 +2.基本行政工作維持費1,157千元, + 較上年度增列文康活動費等2千元 + 。 +3.辦理司法行政業務經費1,851千元 + ,較上年度減列興建辦公廳舍先期 + 規劃等經費548千元。" +2023,3405931000,1558000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.38.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理民事事件業務經費535千元, + 與上年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費693千元, + 較上年度增列國民法官業務運作等 + 經費97千元。 +3.辦理民事執行業務經費81千元,與 + 上年度同。 +4.辦理家事事件業務經費89千元,與 + 上年度同。 +5.辦理少年事件業務經費112千元, + 較上年度減列少年志工協助調查保 + 護業務等經費19千元。 +6.辦理公證及提存業務經費27千元, + 與上年度同。 +7.辦理行政訴訟業務經費21千元,與 + 上年度同。" +2023,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.38.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,3506010100,327268000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費263,912千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費4,103 + 千元。 +2.基本行政工作維持費36,030千元, + 較上年度減列汰換空調監控系統等 + 經費795千元。 +3.資訊業務經費27,326千元,較上年 + 度減列電子證書平台建置等經費74 + 0千元。" +2023,3506011200,1674000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.考銓議事業務經費700千元,較上 + 年度減列資料印製等經費300千元 + 。 +2.考銓業務考察經費974千元,與上 + 年度同。" +2023,3506011300,1054000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.法制作業及法規編印經費414千元 + ,與上年度同。 +2.訴願審議及督導經費640千元,與 + 上年度同。" +2023,3506011400,7949000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.考試及訓練及(合)格證書管理製發 + 業務經費1,290千元,較上年度減 + 列早期證書存根卡及登記卡掃描與 + 建檔等經費2,050千元。 +2.考銓施政業務審查及督導經費1,27 + 1千元,與上年度同。 +3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費 + 2,527千元,較上年度減列購置圖 + 書、資料庫等經費248千元。 +4.加強為民服務及施政成果宣導經費 + 759千元,與上年度同。 +5.考銓研究發展經費1,542千元,與 + 上年度同。 +6.國際文官制度學術交流經費560千 + 元,較上年度減列補助文官制度學 + 術交流經費1千元。" +2023,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,3506100100,323429000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費292,500千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費2,977 + 千元。 +2.基本行政工作維持費30,929千元, + 較上年度增列辦理國家考場應考人 + 休息區整建及試場翻修等經費8,79 + 4千元。" +2023,3506101000,75289000,無細項,考試院主管,考選部,考試業務,考試支出,5.2.2,"新增補助考選業務基金因應嚴重特殊 +傳染性肺炎所需防疫人力、物資及試 +務等經費如列數。" +2023,3506101400,8078000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.3.1, +2023,3506109000,8366000,營建工程,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.4.1, +2023,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,3506200100,440480000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費379,213千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費14,519 + 千元。 +2.基本行政工作維持費28,477千元, + 較上年度增列汰換電梯及發電機設 + 備等經費6,970千元。 +3.資訊系統之使用及管理經費32,790 + 千元,較上年度減列汰購資訊軟硬 + 體設備等經費9,517千元。" +2023,3506200200,6625000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.推動人事法制及銓敘行政業務經費 + 1,142千元,較上年度減列法規編 + 印等經費466千元。 +2.人事法制、管理及銓敘業務經費5, + 483千元,較上年度減列人事制度 + 委託研究等經費226千元。" +2023,3506209000,0,營建工程,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,5.3.3.1, +2023,3506209800,732000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,6106200300,253611000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.公務人員保險管理及監理業務經費 + 958千元,與上年度同。 +2.補助公教人員保險事務經費252,65 + 3千元,較上年度增列7,334千元。" +2023,6306205800,6030000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.6,"本年度預算數6,030千元,係早期退 +休公教人員生活困難之三節照護金, +較上年度減列1,493千元。" +2023,7606205300,25333673000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.公務人員退休給付經費18,544,127 + 千元,較上年度減列退休金等經費 + 255,276千元。 +2.公務人員撫卹給付經費423,670千 + 元,與上年度同。 +3.公務人員殮葬補助經費38,285千元 + ,與上年度同。 +4.政務人員退職酬勞金給付經費241, + 088千元,較上年度增列優惠存款 + 利息差額補助等經費13,857千元。 +5.公(政)務人員執行職務意外失能死 + 亡慰問金經費17,907千元,與上年 + 度同。 +6.年金改革節省退撫給付挹注退撫基 + 金經費6,068,596千元,較上年度 + 增列1,302,780千元。" +2023,7706200600,2175000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.8.1, +2023,3506300100,167643000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費147,094千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費5,892 + 千元。 +2.基本行政工作維持費20,549千元, + 較上年度減列購置雜項設備等經費 + 555千元。" +2023,3506301100,1415000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, +2023,3506309800,1000000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,3506400100,112177000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費91,750千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費5,078千 + 元。 +2.基本行政工作維持費11,845千元, + 較上年度減列行政大樓外牆安全診 + 斷檢查等經費1,399千元。 +3.資訊管理業務經費8,582千元,較 + 上年度增列公文系統改版及伺服器 + 主機環境建置等經費3,899千元。" +2023,3506401100,102560000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.公務人員考試錄取人員訓練經費52 + ,011千元,較上年度增列辦理高普 + 初等考試錄取人員基礎訓練業務等 + 經費1,820千元。 +2.公務人員晉升官等訓練經費43,144 + 千元,較上年度增列辦理委任晉升 + 薦任官等訓練業務等經費262千元 + 。 +3.公務人員培訓之國內外交流合作經 + 費3,441千元,較上年度增列辦理 + 文官培訓交流研討會與英語專題課 + 程等經費164千元。 +4.公務人員終身學習經費2,223千元 + ,較上年度減列發行電子報等經費 + 66千元。 +5.高階公務人員訓練經費1,564千元 + ,較上年度減列辦理國內訓練及活 + 動等經費36千元。 +6.公務人員行政中立訓練經費177千 + 元,較上年度減列辦理公務人員行 + 政中立法研習班等經費3千元。" +2023,3506401200,61367000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費21,447千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費756千元 + 。 +2.基本行政工作維持5,826千元,較 + 上年度減列金城社區宿舍修繕工程 + 等經費5,463千元。 +3.資訊管理業務經費596千元,與上 + 年度同。 +4.中區公務人員考試錄取人員訓練經 + 費21,374千元,較上年度增列辦理 + 高普初等考試錄取人員基礎訓練業 + 務等經費1,549千元。 +5.中區公務人員晉升官等訓練經費12 + ,124千元,較上年度增列辦理薦任 + 晉升簡任官等訓練業務等經費398 + 千元。" +2023,3506409800,380000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,7706500100,44115000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費38,653千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費1,743千 + 元。 +2.基本行政工作維持費5,462千元, + 較上年度減列資訊軟硬體設備等經 + 費164千元。" +2023,7706502100,4052000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數4,052千元,係辦理退 +撫基金監理業務所需經費,較上年度 +減列專家學者出席費等26千元。" +2023,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,7706600100,151086000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費138,616千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇及其他業務獎 + 金等經費14,536千元。 +2.基本行政工作維持費12,470千元, + 較上年度增列行政事務勞力外包等 + 經費908千元。" +2023,7706600600,29845000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.基金收支及保管之規劃經費29,541 + 千元,較上年度減列資訊軟硬體設 + 備等經費510千元。 +2.基金收繳及退撫給與之撥付經費30 + 4千元,較上年度減列一般事務費5 + 千元。" +2023,7706609800,10000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2023,3607010100,823525000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下︰ +1.人員維持費750,778千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費34,307 + 千元。 +2.基本行政工作維持費46,719千元, + 較上年度增列廳舍機電維護、清潔 + 勞務等經費6,848千元。 +3.資訊管理經費26,028千元,較上年 + 度增列資訊安全強化等經費1,239 + 千元。" +2023,3607010300,7945000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.議事行政經費5,264千元,較上年 + 度增列議事所需等經費381千元。 +2.國際監察事務活動經費2,681千元 + ,較上年度增列參與推動國際監察 + 事務與交流等經費347千元。" +2023,3607010900,17478000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.調查巡察業務經費15,943千元,較 + 上年度減列通案性案件調查等經費 + 1,802千元。 +2.委員國外考察經費1,535千元,較 + 上年度增列旅費77千元。" +2023,3607011200,7230000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.公職人員財產申報經費5,535千元 + ,較上年度增列因應法令修正財產 + 申報專刊等經費426千元。 +2.政治獻金申報經費1,241千元,較 + 上年度減列通訊費及國內旅費等38 + 0千元。 +3.利益衝突迴避及遊說經費454千元 + ,較上年度減列國內旅費等230千 + 元。" +2023,3607011500,123050000,無細項,監察院主管,監察院,國家人權業務,監察支出,6.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人權業務規劃、評估與研究經費44 + ,077千元,較上年度減列國際人權 + 公約檢核研究及國家報告獨��評估 + 意見等經費11,849千元。 +2.訪視、調查與合作經費39,871千元 + ,較上年度減列系統性訪查、國家 + 酷刑防制工作等經費2,617千元。 +3.教育、推廣與交流經費39,102千元 + ,較上年度增列人權教育培訓等經 + 費6,128千元。" +2023,3607019000,43380000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.6.1, +2023,3607019800,1822000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.7,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2023,3607100100,1107431000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費1,027,481千元,較上 + 年度增列員額19人之人事費、員工 + 薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 + 等經費90,480千元。 +2.基本行政工作維持費39,207千元, + 較上年度增列清潔維護及行政庶務 + 等經費2,231千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修 + 經費40,743千元,較上年度減列所 + 屬基隆市審計室辦公廳舍裝修工程 + 與辦公傢俱等經費、所屬教育農林 + 審計處辦公大樓設施及管線汰換工 + 程等經費28,153千元,增列審計大 + 樓3及4樓部分辦公室整修工程、中 + 央空調冰水主機汰換等經費34,168 + 千元,計淨增6,015千元。" +2023,3607101000,57524000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.中央政府審計工作經費54,776千元 + ,較上年度增列資訊安全維護及雲 + 端服務等經費11,048千元。 +2.審計訓練經費2,748千元,與上年 + 度同。" +2023,3607102000,9755000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數9,755千元,係各縣市 +地方審計工作經費,與上年度同。" +2023,3607109000,0,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, +2023,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,3607600100,76046000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費70,686千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費7,258千 + 元。 +2.基本行政工作維持費2,380千元, + 與上年度同。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修 + 經費2,980千元,較上年度減列汰 + 換電梯等經費1,760千元,增列辦 + 公大樓廁所等整修工程經費2,500 + 千元,計淨增740千元。" +2023,3607601000,1752000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數1,752千元,係執行審 +計工作所需經費,與上年度同。" +2023,3607609000,0,交通及運輸設備,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.3.3.1, +2023,3607609800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3607620100,63163000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費61,317千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費1,281千 + 元。 +2.基本行政工作維持費1,471千元, + 較上年度增列電梯保養維護等經費 + 100千元。 +3.辦公事務設備汰換375千元,較上 + 年度減列冷氣設備及飲水機等經費 + 480千元。" +2023,3607621000,1800000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,800千元,係執行審 +計工作所需經費,與上年度同。" +2023,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,3607630100,56117000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費54,433千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費2,691千 + 元。 +2.基本行政工作維持費1,474千元, + 較上年度增列文具紙張、清潔用品 + 及電腦耗材等經費100千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修 + 經費210千元,較上年度減列辦公 + 廳舍整修工程等經費12,955千元。" +2023,3607631000,940000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數940千元,係執行審計 +工作所需經費,與上年度同。" +2023,3607639800,80000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,3607640100,64211000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費62,178千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費3,495千 + 元。 +2.基本行政工作維持費1,628千元, + 較上年度增列電梯、機電養護費及 + 三節慰問金等經費100千元。 +3.辦公事務設備汰換經費405千元, + 較上年度增列汰換投影機及碎紙機 + 等經費75千元。" +2023,3607641000,1452000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,452千元,係執行審 +計工作所需經費,與上年度同。" +2023,3607649000,890000,交通及運輸設備,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.6.3.1, +2023,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3607660100,67419000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費62,830千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費4,832千 + 元。 +2.基本行政工作維持費1,774千元, + 較上年度減列彙編綜合年報之通訊 + 及印刷等經費62千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修 + 經費2,815千元,較上年度增列辦 + 公大樓廁所整修工程經費2,600千 + 元。" +2023,3607661000,1606000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,606千元,係執行審 +計工作所需經費,與上年度同。" +2023,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,3607700100,79951000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費72,241千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費4,670千 + 元。 +2.基本行政工作維持費2,650千元, + 與上年度同。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修 + 經費5,060千元,較上年度增列辦 + 公大樓頂樓地坪防水工程等經費4, + 300千元。" +2023,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.8.2,"本年度預算數1,538千元,係執行審 +計工作所需經費,與上年度同。" +2023,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,3708010100,1480163000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費1,413,578千元,較上 + 年度伸算增列調整待遇等經費60,3 + 86千元。 +2.基本行政工作維持費58,456千元, + 較上年度增列駕駛人力委外等經費 + 201千元。 +3.統計業務專案計畫經費5,076千元 + ,較上年度增列辦理國民生命表編 + 算作業等經費1,367千元。 +4.綜合規劃業務專案計畫經費3,053 + 千元,與上年度同。" +2023,3708011000,11105227000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.地方制度與自治督導經費1,776千 + 元,較上年度增列辦理地方制度法 + 研修與內政獎章、資深績優村(里 + )長及民政人員表揚大會等經費16 + 1千元。 +2.公民參政經費1,102千元,較上年 + 度減列辦理政治獻金、遊說規範宣 + 導等經費43千元。 +3.禮制及促進轉型正義業務經費10,0 + 44,016千元,較上年度增列補助財 + 團法人威權統治時期國家不法行為 + 被害者權利回復基金會辦理賠償及 + 權利回復事項等經費10,035,780千 + 元。 +4.政黨政治及二二八國家紀念館事務 + 經費706,308千元,較上年度增列 + 二二八國家紀念館維護工程等經費 + 135千元。 +5.宗教事務推動與發展經費6,265千 + 元,較上年度減列臺灣宗教文化地 + 圖資訊系統功能增修等經費174千 + 元。 +6.地方行政工作經費6,043千元,較 + 上年度減列督導地方行政業務及補 + 助鄉鎮市核發公共造產工作績優獎 + 勵金等607千元。 +7.殯葬管理經費302,217千元,較上 + 年度增列227,381千元,包括: + (1)辦理殯葬管理業務及捐助辦理 + 殯葬相關研究活動等經費2,399 + 千元,較上年度減列1,611千元 + 。 + (2)殯葬設施量能提升計畫總經費1 + ,514,000千元,分4年辦理,111 + 年度已編列70,826千元,本年度 + 續編第2年經費299,818千元,較 + 上年度增列228,992千元。 +8.補助辦理國家重大慶典經費37,500 + 千元,與上年度同。" +2023,3708011500,70463000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.督導改進戶籍行政經費390千元, + 較上年度減列委託研究逕遷戶所人 + 口問題等經費731千元。 +2.加強改進國籍行政經費468千元, + 較上年度增列辦理歸化國籍高級專 + 業人才審查會等經費11千元。 +3.辦理戶籍人口統計經費547千元, + 較上年度減列編印人口統計年刊等 + 經費56千元。 +4.辦理戶政研習及鼓勵婚育措施經費 + 4,127千元,較上年度增列辦理鼓 + 勵婚育交友服務及戶政人員研習會 + 等經費1,204千元。 +5.辦理戶籍作業及管理經費1,172千 + 元,較上年度增列辦理戶政電子化 + 服務等經費52千元。 +6.數位身分識別證(New eID)-新 + 一代國民身分證換發計畫總經費86 + 5,048千元,分4年辦理,109至111 + 年度已編列801,289千元,本年度 + 續編最後1年經費63,759千元,較 + 上年度減列3,621千元。" +2023,3708012500,438619000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, +2023,3708012700,500176000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.基本行政工作維持費2,121千元, + 較上年度減列有償撥用南區第二測 + 量隊隊部辦公室房地等經費11,944 + 千元。 +2.測繪控制點管理維護經費1,735千 + 元,較上年度減列辦理高程基準檢 + 測作業等經費66千元。 +3.資料供應及受託測量經費18,168千 + 元,與上年度同。 +4.國家底圖空間資料基礎建設計畫總 + 經費2,310,900千元,分5年辦理, + 110至111年度已編列711,385千元 + ,本年度續編第3年經費356,953千 + 元,本科目編列220,442千元,較 + 上年度增列1,005千元。 +5.新增智慧衛星定位及移動測圖科技 + 發展計畫經費11,411千元。 +6.新增地籍圖重測延續計畫總經費1, + 491,647千元,分8年辦理,本年度 + 編列第1年經費194,971千元。 +7.新增多維度空間資訊基礎圖資測製 + 及更新計畫經費51,328千元。 +8.上年度多元測繪科技整合應用計畫 + 預算業已編竣,所列11,234千元如 + 數減列。 +9.上年度地籍圖重測後續計畫第2期 + 計畫預算業已編竣,所列214,979 + 千元如數減列。" +2023,3708012800,10434000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.基本行政工作維持費3,919千元, + 較上年度增列辦公大樓保全及清潔 + 等經費751千元。 +2.規劃設計監工業務經費6,515千元 + ,較上年度增列土地重劃工程處中 + 區第一開發隊隊部搬遷裝修等經費 + 1,683千元。" +2023,3708013000,475787000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.資訊服務及基礎設施安全管理經費 + 160,354千元,較上年度增列63,83 + 0千元,包括: + (1)辦理資通安全防護、內政資料 + 中心資訊設備維護及軟體授權等 + 經費133,455千元,較上年度增 + 列36,931千元。 + (2)新增內政部資訊服務大樓重建 + 工程計畫總經費673,076千元, + 分5年辦理,本年度編列第1年經 + 費26,899千元。 +2.行政資訊服務開發及維護經費15,1 + 15千元,較上年度增列辦理1996內 + 政服務熱線等經費3,263千元。 +3.戶役政資訊作業及管理經費134,08 + 9千元,較上年度減列戶役政資訊 + 系統維護等經費7,446千元。 +4.內政地理資訊3D化推動計畫總經費 + 152,610千元,分5年辦理,110至1 + 11年度已編列83,503千元,本年度 + 續編第3年經費23,768千元,較上 + 年度減列5,352千元。 +5.服務型智慧政府2.0推動計畫—自 + 然人憑證創新應用服務計畫總經費 + 278,900千元,分5年辦理,110至1 + 11年度已編列96,525千元,本年度 + 續編第3年經費39,257千元,較上 + 年度減列2,015千元。 +6.服務型智慧政府2.0推動計畫—智 + 慧內政服務整合計畫總經費973,13 + 6千元,分5年辦理,110至111年度 + 已編列198,305千元,本年度續編 + 第3年經費103,204千元,較上年度 + 減列3,896千元。 +7.上年度數位身分識別證(New eID + )—新一代國民身分證換發計畫預 + 算業已編竣,所列47,333千元如數 + 減列。" +2023,3708019000,0,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.8.1, +2023,3708019800,25000000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2023,6308013500,41223000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.健全人民團體組織及推行改善社會 + 風氣經費25,570千元,較上���度增 + 列輔導捐助人民團體辦理各項重要 + 活動、建置數位櫃檯及管理系統等 + 經費5,000千元。 +2.健全職業團體組織經費1,468千元 + ,與上年度同。 +3.健全合作社場組織經費2,610千元 + ,較上年度減列補助合作事業團體 + 編印合作刊物等經費20千元。 +4.強化合作事業輔導經費3,591千元 + ,與上年度同。 +5.合作事業推動地方創生輔導試辦計 + 畫總經費17,984千元,分2年辦理 + ,111年度已編列10,000千元,本 + 年度續編最後1年經費7,984千元, + 較上年度減列2,016千元。" +2023,5608112000,38098000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.督導國家公園建設計畫之推動及宣 + 導經費20,571千元,較上年度增列 + 臺灣國家公園高畫質影片拍攝計畫 + 等經費1,390千元。 +2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資 + 料相關資訊系統經費16,527千元, + 較上年度增列國家公園入園入山線 + 上申請服務網建置及維運等經費87 + 8千元。 +3.健全國家公園保護區系統之資源調 + 查及經營管理計畫經費1,000千元 + ,與上年度同。" +2023,5608113000,280349000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, +2023,5608118100,10000000000,國土永續發展基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,農業支出,7.2.3.1, +2023,5708110100,1810491000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費1,722,576千元,較上 + 年度增列員額62人之人事費及伸算 + 調整待遇等經費148,699千元。 +2.基本行政工作維持費74,954千元, + 較上年度增列北區聯合辦公大樓修 + 繕等經費21,462千元。 +3.營建資訊系統開發管理與維護經費 + 12,961千元,較上年度增列軟體使 + 用授權等經費480千元。" +2023,5708111000,36030385000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理國土及海岸地區等計畫之研擬 + 審議、規劃管理經費18,636千元, + 較上年度減列辦理海岸環境永續發 + 展等經費253千元。 +2.都市計畫法規研擬、案件審議及都 + 市開發建設經費2,292千元,較上 + 年度減列新市鎮開發計畫之研擬及 + 推動等經費26千元。 +3.住宅計畫、住宅政策之推動及建築 + 開發經理業輔導管理經費35,770,7 + 00千元,較上年度增列撥補住宅基 + 金興辦社會住宅及住宅補貼等經費 + 30,769,767千元。 +4.辦理建築許可、建築師輔導及公寓 + 大廈等工作管理業務44,981千元, + 較上年度增列4,442千元,包括: + (1)辦理建築物能源效率提升之綠 + 建築業務督導及行政相關業務等 + 經費32,077千元,較上年度增列 + 推動綠建築工作等經費5,277千 + 元。 + (2)營建事業廢棄物資源再利用計 + 畫7,680千元,較上年度減列委 + 託辦理營建事業廢棄物管理規劃 + 及督導等經費583千元。 + (3)服務型智慧政府2.0推動計畫- + 建築管理數位轉型計畫總經費11 + 0,000千元,分5年辦理,110至1 + 11年度已編列12,876千元,本年 + 度續編第3年經費5,224千元,較 + 上年度減列252千元。 +5.辦理市區道路相關法令與政策推動 + 、營建剩餘土石方等業務經費11,1 + 41千元,較上年度減列委託辦理營 + 建工程剩餘土石方資源回收處理資 + 訊交流等經費2,653千元。 +6.都市計畫與營建行政經費62,500千 + 元,較上年度減列2,668千元,包 + 括: + (1)辦理營造業管理等經費59,003 + 千元,較上年度減列辦理營造業 + 輔導及證書核發等經費375千元 + 。 + (2)服務型智慧政府2.0推動計畫- + 營造業創新管理服務建置計畫總 + 經費20,000千元,分4年辦理,1 + 10至111年度已編列11,080千元 + ,本年度續編第3年經費3,497千 + 元,較上年度減列2,293千元。 +7.內政地理資訊3D化推動計畫總經費 + 677,500千元,分5年辦理,110至1 + 11年度已編列230,556千元,本年 + 度續編第3年經費120,135千元,較 + 上年度減列4,474千元。" +2023,5708112100,98833000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.基本行政工作維持費4,186千元, + 較上年度減列汰換個人電腦等經費 + 928千元。 +2.城鄉發展經費2,776千元,較上年 + 度增列委託辦理東北角海岸風景特 + 定區分析等經費74千元。 +3.國家重要濕地復育經費91,871千元 + ,較上���度增列委託辦理重要濕地 + 保育利用計畫通盤檢討作業等經費 + 3,951千元。" +2023,5708119000,0,交通及運輸設備,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.7.1, +2023,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.8,仍照上年度預算數編列。 +2023,5808115500,6640300000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.生活圈道路交通系統建設計畫(市 + 區道路)總經費42,000,000千元, + 分6年辦理,111年度已編列6,637, + 330千元,本年度續編第2年經費6, + 632,799千元,較上年度減列4,531 + 千元。 +2.市區道路發展及研究考核經費1,39 + 3千元,較上年度減列委託辦理市 + 區道路路口車道寬度及車道配置之 + 影響評估等經費464千元。 +3.國家生技研究園區聯外道路計畫總 + 經費1,650,153千元,分5年辦理, + 110至111年度已編列599,169千元 + ,本年度續編第3年經費6,108千元 + ,較上年度減列282,918千元。" +2023,7108114000,17895716000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.污水下水道第六期建設計畫總經費 + 95,250,000千元,分6年辦理,110 + 至111年度已編列24,844,747千元 + ,本年度續編第3年經費14,355,89 + 6千元,較上年度增列1,212,956千 + 元。 +2.推動下水道工程建設經費13,679千 + 元,較上年度增列委託辦理高功率 + 雷射技術對下水道人孔蓋抗滑延壽 + 評估試驗計畫等經費930千元。 +3.公共污水處理廠再生水推動計畫總 + 經費14,000,000千元,分6年辦理 + ,110至111年度已編列4,473,788 + 千元,本年度續編第3年經費3,138 + ,489千元,較上年度增列258,489 + 千元。 +4.都市總合治水建設計畫總經費2,00 + 0,000千元,分5年辦理,111年度 + 已編列63,355千元,本年度續編第 + 2年經費253,452千元,較上年度增 + 列190,097千元。 +5.前鎮漁港建設專案中長程計畫總經 + 費349,200千元,分2年辦理,111 + 年度已編列215,000千元,本年度 + 續編最後1年經費134,200千元,較 + 上年度減列80,800千元。" +2023,3808210100,18697253000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,警政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費18,593,248千元,較上 + 年度伸算增列調整待遇等經費755, + 243千元。 +2.基本行政工作維持費55,455千元, + 較上年度增列健康檢查等經費1,05 + 7千元。 +3.警察消防海巡移民空勤人員醫療照 + 護實施方案經費48,550千元,較上 + 年度增列健保醫療部分負擔補助等 + 10,296千元。" +2023,3808211000,1303981000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,警政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.強化警備應變措施、社會治安維護 + 及國際警察合作經費518,349千元 + ,較上年度增列辦理總統副總統選 + 舉、立法委員選舉及全國性公民投 + 票治安維護等經費120,804千元。 +2.交通安全維護及交通秩序規劃經費 + 75,183千元,較上年度增列租用緩 + 撞車等經費68,537千元。 +3.端正警察風紀與激勵員警士氣及強 + 化各警察單位內部管理經費191,01 + 1千元,較上年度增列警察人員危 + 勞職務降齡命令退休特別給付金等 + 22,093千元。 +4.強化警用裝備、車輛等後勤業務經 + 費241,096千元,較上年度增列汰 + 補員警執勤及訓練用子彈等經費10 + 0,552千元。 +5.強化警政婦幼安全及推動社區治安 + 業務經費31,309千元,較上年度減 + 列辦理跟蹤騷擾防制法宣導等經費 + 225千元。 +6.警察業務管理經費37,714千元,較 + 上年度增列汰換拋射式電擊器勤務 + 及訓練用卡匣等經費27,362千元。 +7.加強警察教育訓練業務經費62,999 + 千元,較上年度增列常年訓練設備 + 維護及汰換等經費2,948千元。 +8.電子處理警政資料經費146,320千 + 元,較上年度增列資安設備及資訊 + 軟硬體維護等經費9,786千元。" +2023,3808211200,542275000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,警政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.警察通訊所辦理有線及無線電訊電 + 路工作經費383,053千元,較上年 + 度增列29,136千元,包括: + (1)基本行政工作維持與有線及無 + 線電訊業務工作經費48,134千元 + ,較上年度減列汰換冷氣機等經 + 費2,532千元。 + (2)警用無線電汰換更新中程計畫 + -無線電通訊系統建置及中央警 + 察機關終端通訊設備總經費1,93 + 8,542千元,分5年辦理,109至1 + 11年度已編列540,255千元,本 + 年度續編第4年經費310,919千元 + ,較上年度增列30,293千元。 + (3)新增警察執法安全堅實方案- + 警用通訊網與設備效能提升計畫 + 總經費104,000千元,分4年辦理 + ,本年度編列第1年經費24,000 + 千元。 + (4)上年度警察執法設備及效能提 + 升方案-警通網路效能提升計畫 + 預算業已編竣,所列22,625千元 + 如數減列。 +2.警察機械修理廠辦理警用武器與車 + 輛維修及零組件製造業務經費4,80 + 9千元,較上年度減列汰換監視系 + 統等經費217千元。 +3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工 + 作業務經費56,878千元,較上年度 + 增列北里龍山轉播站設備遷裝及增 + 購等經費366千元。 +4.民防指揮管制所辦理防情管制業務 + 及通信設施工作經費16,861千元, + 較上年度減列汰換全熱交換器及冷 + 氣機等經費995千元。 +5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作 + 經費57,939千元,較上年度增列青 + 埔靶場建置工程及汰換個人電腦等 + 經費25,850千元。 +6.高雄港務警察總隊辦理高雄港區治 + 安維護工作經費10,773千元,較上 + 年度增列中興中隊靶場整修工程等 + 經費3,480千元。 +7.臺中港務警察總隊辦理臺中港及麥 + 寮工業專用港港區治安維護工作經 + 費4,458千元,較上年度減列員警 + 服裝等經費275千元。 +8.基隆港務警察總隊辦理基隆港區治 + 安維護工作經費4,690千元,較上 + 年度減列蘇澳中隊頂樓防水及體技 + 館柔道場翻修工程等經費8,091千 + 元。 +9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港及和 + 平工業專用港港區治安維護工作經 + 費2,814千元,較上年度減列員警 + 服裝及總隊部屋頂防水修繕工程等 + 經費4,570千元。" +2023,3808211300,492433000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,警政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.保安警察第一總隊辦理警力派遣、 + 訓練、警戒及秩序維護業務等經費 + 185,220千元,較上年度增列33,97 + 6千元,包括: + (1)基本行政工作業務與保安警察 + 業務相關維運工作等經費150,75 + 6千元,較上年度減列員警服裝 + 等經費488千元。 + (2)新增維安特勤隊武器裝備精進 + 改善中程計畫第二期總經費326, + 897千元,分4年辦理,本年度編 + 列34,464千元。 +2.保安警察第二總隊刑事警察大隊辦 + 理查緝盜版、仿冒及保護智慧財產 + 權業務等經費19,770千元,較上年 + 度減列健康檢查等經費257千元。 +3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢 + 查業務經費55,556千元,較上年度 + 增列購置手持式背散X光掃描儀等 + 經費12,452千元。 +4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、 + 訓練、警戒及秩序維護業務等經費 + 30,251千元,較上年度增列汰換個 + 人電腦等經費174千元。 +5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、 + 訓練、警戒及秩序維護業務等經費 + 44,214千元,較上年度減列汰換LE + D燈具及員警服裝等經費3,315千元 + 。 +6.保安警察第六總隊辦理國家首長安 + 全警衛及中央憲政機關駐衛業務等 + 經費104,313千元,較上年度增列 + 第16任總統副總統暨第11屆立法委 + 員選舉治安維護專案等經費4,884 + 千元。 +7.保安警察第七總隊辦理維護派駐機 + 關安全執行專責任務等經費53,109 + 千元,較上年度減列年金改革節省 + 退撫給付挹注公務人員退休撫卹基 + 金等經費17,750千元。" +2023,3808211400,304372000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,警政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.基本行政工作維持費11,109千元, + 較上年度增列健康檢查等經費188 + 千元。 +2.維持交通秩序及安全經費293,263 + 千元,較上年度增列21,425千元, + 包括: + (1)交通秩序及安全工作經費249,3 + 31千元,較上年度增列租用緩撞 + 車等經費13,873千元。 + (2)新增第一公路警察大隊五楊分 + 隊屋頂防水暨室內修繕及第四公 + 路警察大隊靶場耐震補強工程等 + 經費43,932千元。 + (3)上年度辦理第一公路警察大隊 + 部辦公大樓屋頂防水整修及汰換 + 第四公路警察大隊斗南分隊有線 + 電話設備等預算業已編竣,所列 + 36,380千元如數減列。" +2023,3808211500,1071936000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,警政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.基本行政工作維持費51,731千元, + 較上年度增列車輛油料等經費16千 + 元。 +2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費55 + ,798千元,較上年度增列刑事資訊 + 系統、個人電腦及周邊設備維護等 + 經費7,880千元。 +3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件 + 經費12,248千元,與上年度同。 +4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經 + 費20,584千元,較上年度增列新興 + 毒品檢驗(測)、分析及尿液檢驗 + 儀器維護等經費1,921千元。 +5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對 + 象經費233,721千元,較上年度增 + 列新興毒品尿液檢驗及全國警察機 + 關刑事辦案工作費等13,108千元。 +6.辦理刑事偵防綜合業務經費106,70 + 3千元,較上年度減列通訊監察系 + 統維護及員警服裝等經費5,344千 + 元。 +7.充實刑事警察設備經費452,850千 + 元,較上年度增列247,677千元, + 包括: + (1)汰購刑事偵防、特勤裝備及辦 + 公事務設備等經費10,603千元, + 較上年度減列1,180千元。 + (2)辦理165反詐騙專線設備等經費 + 14,131千元,較上年度增列駐地 + 整修工程及汰購機房設備等經費 + 8,482千元。 + (3)汰購鑑識偵查設備及科技大樓 + 外牆更新工程110,798千元,較 + 上年度減列緝毒用行動寬頻偵蒐 + 系統等經費44,685千元。 + (4)新增警察科技偵查躍升方案- + 邁向新框架厚植科技偵查能量計 + 畫總經費85,132千元,分4年辦 + 理,本年度編列第1年經費31,10 + 0千元。 + (5)新增警察科技偵查躍升方案-5 + G行動寬頻通訊監察建置計畫總 + 經費765,794千元,分3年辦理, + 本年度編列第1年經費207,758千 + 元。 + (6)新增警察科技偵查躍升方案- + 鑑識及防爆量能進階計畫總經費 + 547,609千元,分4年辦理,本年 + 度編列第1年經費78,460千元。 + (7)上年度辦理警察執法設備及效 + 能提升方案-涉案車輛行車紀錄 + 雲端創新應用發展計畫預算業已 + 編竣,所列15,125千元如數減列 + 。 + (8)上年度辦理警察執法設備及效 + 能提升方案-鑑識及防爆效能推 + 升計畫預算業已編竣,所列17,1 + 33千元如數減列。 +8.強化社會安全網第二期計畫-少年 + 偏差行為輔導業務總經費272,726 + 千元,分4年辦理,111年度已編列 + 49,537千元,本年度續編第2年經 + 費90,760千元,較上年度增列41,2 + 23千元。 +9.新增精進警察科技偵查設備及人才 + 培訓計畫總經費81,938千元,分3 + 年辦理,本年度編列22,625千元。 +10.新增因應司法變革充實鑑識質量 + 計畫經費4,865千元。 +11.新增資安跨域整合聯防計畫-厚 + 植刑事科技研發能量計畫(物聯網 + 設備資料分析計畫)經費20,051千 + 元。 +12.上年度辦理鑑識科技進階發展計 + 畫預算業已編竣,所列2,085千元 + 如數減列。 +13.上年度辦理資安跨域整合聯防計 + 畫-厚植刑事科技研發能量計畫( + 雲端資安聯防整合系統子計畫)預 + 算業已編竣,所列24,940千元如數 + 減列。" +2023,3808211600,1463602000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,警政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.基本行政及教務工作維持費61,442 + 千元,較上年度增列汰換個人電腦 + 等經費9,821千元。 +2.基本教學訓輔工作經費537,533千 + 元,較上年度增列189,643千元, + 包括: + (1)辦理教學訓輔工作經費114,726 + 千元,較上年度增列教室及實驗 + 室水電費等11,496千元。 + (2)臺灣警察專科學校學生宿舍大 + 樓新建工程中程個案計畫總經費 + 942,509千元,分8年辦理,106 + 至111年度已編列352,048千元, + 本年度續編第7年經費391,709千 + 元,較上年度增列167,049千元 + 。 + (3)新增自強樓靶場整修工程22,08 + 3千元。 + (4)新增汰購多功能數位講桌、個 + 人電腦及運動心跳率安全監控系 + 統等經費9,015千元。 + (5)上年度辦理操場跑道及周邊整 + 修工程、購置超融合虛擬教育雲 + 平台軟體及汰換網路核心交換器 + 等預算業已編竣,所列20,000千 + 元如數減列。 +3.學生公費854,292千元,較上年度 + 增列學生生活津貼及主副食費等17 + 1,242千元。 +4.辦理招生考試工作經費10,335千元 + ,較上年度減列招生試務等經費70 + 千元。" +2023,3808219000,14619000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,警政支出,7.3.8.1, +2023,3808219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,警政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 +2023,3808410100,614468000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,警政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費593,598千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費22,978 + 千元。 +2.基本行政工作維持費20,870千元, + 較上年度增列年金改革節省退撫給 + 付挹注公務人員退休撫卹基金等經 + 費2,169千元。" +2023,3808410200,497765000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,警政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.教務行政及警察博物館工作維持經 + 費4,562千元,較上年度減列警學 + 叢刊及新知論衡編印等經費33千元 + 。 +2.教學訓輔基本工作維持經費215,61 + 3千元,較上年度增列老舊建築物 + 耐震補強工程等經費13,473千元。 +3.出國研究及出席國際會議經費300 + 千元,與上年度同。 +4.軍訓服役、警用技能教學及學生生 + 活管理經費22,082千元,較上年度 + 減列學生沐浴用燃料等經費19千元 + 。 +5.員警陞(在)職暨特考班教育訓練 + 及生活管理經費30,300千元,較上 + 年度減列警察特考相關訓練班期等 + 經費1,499千元。 +6.學生公費220,431千元,較上年度 + 增列學生服裝等經費447千元。 +7.鑑定工作業務經費316千元,較上 + 年度減列辦理鑑定工作費44千元。 +8.辦理招生考試工作經費4,161千元 + ,較上年度減列試務經費683千元 + 。" +2023,3808419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,警政支出,7.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,3708510100,897175000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費818,352千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費87,731 + 千元。 +2.基本行政工作維持費78,823千元, + 較上年度增列地方消防人員因公傷 + 殘、死亡慰問金及撫卹等經費15,6 + 32千元。" +2023,3708511000,1150090000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.加強災害管理工作經費156,409千 + 元,較上年度增列46,816千元,包 + 括: + (1)辦理各類災害預防、防災、逃 + 生媒體宣導等經費11,734千元, + 較上年度減列辦理災害防救示範 + 演習等經費887千元。 + (2)新增強韌臺灣大規模風災震災 + 整備與協作計畫總經費819,459 + 千元,分5年辦理,本年度編列 + 第1年經費92,979千元。 + (3)新增臺美暨國際人道救援及災 + 害管理合作交流中程計畫總經費 + 301,858千元,分5年辦理,本年 + 度編列第1年經費51,696千元。 + (4)上年度災害防救深耕第3期計畫 + 業已編竣,所列96,972千元如數 + 減列。 +2.加強火災預防與危險物品管理工作 + 經費41,714千元,較上年度增列汰 + 換可攜式X光非破壞性檢驗儀等經 + 費3,657千元。 +3.加強救災救護工作經費241,496千 + 元,較上年度增列22,204千元,包 + 括: + (1)辦理各項救助隊暨各級救護技 + 術員訓練及購置救護裝備等經費 + 24,911千元,較上年度減列汰換 + 冰水主機等經費2,474千元。 + (2)建構安全化學環境計畫總經費4 + 80,000千元,分5年辦理,109至 + 111年度已編列231,614千元,本 + 年度續編第4年經費162,741千元 + ,較上年度增列9,072千元。 + (3)緊急醫療救護智能平臺—救急 + 救難一站通推動計畫經費10,150 + 千元,較上年度減列建置志願者 + 資料庫等經費570千元。 + (4)強化災害防救志工救災協勤量 + 能計畫總經費229,278千元,分6 + 年辦理,111年度已編列27,518 + 千元,本年度續編第2年經費43, + 694千元,較上年度增列16,176 + 千元。 +4.加強防救災資通訊工作經費125,99 + 9千元,較上年度減列292千元,包 + 括: + (1)辦理防救災資通訊系統、衛星 + 及微波通訊系統維護等經費121, + 344千元,較上年度增列防救災 + 專用衛星通訊系統及救災指揮通 + 信平臺車系統維護等經費597千 + 元。 + (2)服務型智慧政府2.0推動計畫— + 救災雲精進計畫總經費89,500千 + 元,分5年辦理,110至111年度 + 已編列13,464千元,本年度續編 + 第3年經費4,655千元,較上年度 + 減列889千元。 +5.加強消防訓練中心工作經費551,21 + 4千元,較上年度增列372,989千元 + ,包括: + (1)辦理各項消防專業訓練、設施 + 維護及設備汰換等經費344,706 + 千元,較上年度增列消防特考班 + 學生公費等278,356千元。 + (2)消防署訓練中心充實建置計畫 + 總經費1,164,705千元,分年辦 + 理,104至111年度已編列825,04 + 6千元,本年度續編第9年經費20 + 6,508千元,較上年度增列94,63 + 3千元。 +6.加強特種搜救工作經費33,258千元 + ,較上年度減列1,484千元,包括 + : + (1)辦理基礎及進階搜救訓練等經 + 費10,190千元,較上年度減列辦 + 公廳舍租金426千元。 + (2)提升我國人道救援能力計畫總 + 經費122,312千元,分5年辦理, + 108至111年度已編列99,244千元 + ,本年度續編最後1年經費23,06 + 8千元,較上年度減列1,058千元 + 。" +2023,3708512000,2747000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.基隆港務消防業務1,039千元,較 + 上年度減列年金改革節省退撫給付 + 挹注公務人員退休撫卹基金等經費 + 38千元。 +2.臺中港務消防業務436千元,與上 + 年度同。 +3.高雄港務消防業務925千元,較上 + 年度減列年金改革節省退撫給付挹 + 注公務人員退休撫卹基金等經費16 + 1千元。 +4.花蓮港務消防業務347千元,與上 + 年度同。" +2023,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3708550100,185567000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費182,748千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費8,075 + 千元。 +2.基本行政工作維持費2,819千元, + 較上年度增列辦公大樓管理費等80 + 4千元。" +2023,3708551000,1098549000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.徵兵處理經費204,193千元,較上 + 年度減列補助地方政府辦理役男體 + (複)檢等經費7,354千元。 +2.役政人員培訓計畫經費351千元, + 與上年度同。 +3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特 + 別災害救助經費105,688千元,較 + 上年度減列常備役役男及其家屬生 + 活扶慰助等經費6,115千元。 +4.兵役宣導工作經費1,173千元,較 + 上年度減列兵役與替代役媒體政策 + 及業務宣導經費50千元。 +5.辦理替代役工作經費787,144千元 + ,較上年度減列替代役役男薪給及 + 主副食等經費632,055千元。" +2023,3708559000,0,交通及運輸設備,內政部主管,役政署,一般建築及設備,民政支出,7.6.3.1, +2023,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3708580100,3530252000,無細項,內政部主管,移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費3,512,000千元,較上 + 年度伸算增列調整待遇等經費192, + 645千元。 +2.基本行政工作維持費18,252千元, + 較上年度增列公文紙本影像數位化 + 掃描及回溯建檔等經費877千元。" +2023,3708581100,1469100000,無細項,內政部主管,移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.貫徹執行入出國及移民政策經費15 + 8,744千元,較上年度減列汰換空 + 調系統等經費5,931千元。 +2.辦理海外事務及人流管理工作經費 + 34,528千元,較上年度減列車載式 + 行動偵蒐及定位系統計畫等經費64 + ,288千元。 +3.建立整體性入出國及移民管理資訊 + 系統經費639,110千元,較上年度 + 增列235,823千元,包括: + (1)入出國移民管理資訊系統維運 + 經費346,105千元,較上年度增 + 列網路通訊設備更新、移民管理 + 系統優化及功能擴充等經費37,5 + 02千元。 + (2)新住民數位應用資訊計畫經費1 + 8,000千元,較上年度減列開設 + 新住民資訊課程等經費3,984千 + 元。 + (3)提升國境安全資訊建置計畫總 + 經費75,983千元,分4年辦理,1 + 09至111年度已編列53,983千元 + ,本年度續編最後1年經費22,00 + 0千元,較上年度增列4,000千元 + 。 + (4)旅客訂位及行程分析系統第2期 + 建置計畫經費55,000千元,較上 + 年度增列辦理航前旅客資料及航 + 班資訊介接等經費300千元。 + (5)新增建構新世代國境查驗服務 + 計畫總經費567,025千元,分3年 + 辦理,本年度編列第1年經費183 + ,005千元。 + (6)新增外國專業人才及創業家一 + 站式整合擴充計畫經費15,000千 + 元。 +4.移民輔導人口販運防制及居留定居 + 管理經費431,984千元,較上年度 + 減列撥補新住民發展基金等經費95 + ,247千元。 +5.加強入出國及移民管理規劃經費3, + 135千元,與上年度同。 +6.執行外來人口管理服務及違法調查 + 處理業務經費86,542千元,較上年 + 度增列19,376千元,包括: + (1)辦理移民服務、入出國管理、 + 外來人口訪查、收容���理及遣返 + 業務經費40,843千元,較上年度 + 增列嘉義市專勤隊、臺南市專勤 + 隊與臺南市第二服務站合署辦公 + 廳舍安全強化及整修工程等經費 + 6,474千元。 + (2)南區事務大隊大隊部及高雄市 + 專勤隊辦公廳舍新建工程計畫總 + 經費391,514千元,分6年辦理, + 109至111年度已編列52,234千元 + ,本年度續編第4年經費45,699 + 千元,較上年度增列12,902千元 + 。 +7.執行國境管理及查驗許可經費28,6 + 28千元,較上年度增列高雄港國境 + 事務隊辦公室整修工程等經費12,3 + 42千元。 +8.新增擴大查處逾期停(居)留外來 + 人口專案實施計畫總經費392,006 + 千元,中央公務預算負擔190,755 + 千元,分2年辦理,本年度編列86, + 429千元。" +2023,3708589000,8200000,交通及運輸設備,內政部主管,移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, +2023,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5208610100,95227000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費92,319千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費5,304千 + 元。 +2.基本行政工作維持費2,908千元, + 與上年度同。" +2023,5208615500,186733000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.綜合規劃經費8,756千元,較上年 + 度增列辦理高齡者安居敬老環境科 + 技發展中程個案計畫經費269千元 + 。 +2.安全防災經費34,641千元,較上年 + 度增列辦理建築防火科技與智慧應 + 用研發前瞻精進計畫等經費718千 + 元。 +3.工程技術經費47,960千元,較上年 + 度增列辦理建築工程技術精進創新 + 與應用效能提升計畫等經費1,121 + 千元。 +4.環境控制經費95,376千元,較上年 + 度增列辦理智慧化居住空間應用人 + 工智慧物聯網科技計畫等經費1,37 + 4千元。" +2023,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,3708650100,496470000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費454,584千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費24,351 + 千元。 +2.基本行政工作維持費41,886千元, + 較上年度增列臺東駐地保全及清潔 + 等經費956千元。" +2023,3708651000,2038403000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.航務、機務及飛安經費1,047,316 + 千元,較上年度增列28,858千元, + 包括: + (1)辦理飛行人員學科訓練及空勤 + 機組人員團體保險等經費53,943 + 千元,較上年度減列空勤機組人 + 員執行空中勤務團體保險等經費 + 5,756千元。 + (2)飛機及救災救護裝備器材維護 + 保養暨相關後勤維持等經費993, + 373千元,較上年度增列34,614 + 千元。 +2.勤務指揮工作經費12,733千元,較 + 上年度增列資訊設備及異地備援保 + 養維護等經費1,150千元。 +3.勤務棚廠廳舍興建整修工程經費97 + 7,325千元,較上年度增列692,991 + 千元,包括: + (1)臺東駐地直升機棚廠興建工程 + 計畫總經費458,961千元,分6年 + 辦理,107至111年度已編列418, + 961千元,本年度續編最後1年經 + 費40,000千元,較上年度減列12 + ,711千元。 + (2)臺北松山駐地直升機棚廠暨代 + 拆代建空軍司令部松山基地指揮 + 部飛機棚廠等興建工程計畫總經 + 費2,767,021千元,分7年辦理, + 109至111年度已編列405,357千 + 元,本年度續編第4年經費937,3 + 25千元,較上年度增列705,702 + 千元。 +4.充實直升機周邊設備經費1,029千 + 元,較上年度減列汰購救災救護相 + 關裝備等經費875千元。" +2023,3708659000,750000,交通及運輸設備,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, +2023,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3911010100,8369248000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費7,826,522千元,較上 + 年度伸算增列調整待遇等經費288, + 762千元。 +2.基本行政工作維持費243,842千元 + ,較上年度增列房屋建築養護費等 + 69,329千元。 +3.檔案處理經費27,946千元,較上年 + 度減列公文檔案管理經費1,400千 + 元。 +4.資訊處理經費260,457千元,較上 + 年度減列系統開發等經費6,014千 + 元。 +5.台灣美國事務委員會事務管理3,70 + 7千元,與上年度同。 +6.桃園國際機場接待室基本行政維持 + 6,774千元,與上年度同。" +2023,3911011000,219294000,無細項,外交部主管,外交部,外交管理業務,外交支出,8.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.基本行政工作維持費97,812千元, + 較上年度增列委辦費等1,262千元 + 。 +2.各地區工作會報16,551千元,與上 + 年度同。 +3.外交領事人員進修17,072千元,較 + 上年度減列教育訓練費1,088千元 + 。 +4.外交及國際法研究獎學金設置1,10 + 9千元,與上年度同。 +5.製作國情資料86,750千元,較上年 + 度減列一般事務費等1,507千元。" +2023,3911011300,3045297000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.駐外使領單位基本行政工作維持費 + 2,937,677千元,較上年度減列雜 + 項設備費等1,216千元。 +2.駐外經濟單位基本行政工作維持費 + 22,483千元,較上年度減列國外旅 + 費等1,166千元。 +3.駐外教育單位基本行政工作維持費 + 9,244千元,較上年度減列一般事 + 務費等410千元。 +4.駐外觀光單位基本行政工作維持費 + 9,112千元,較上年度減列一般事 + 務費等815千元。 +5.駐外僑務單位基本行政工作維持費 + 18,001千元,較上年度增列國外旅 + 費等1,565千元。 +6.駐外科技單位基本行政工作維持費 + 6,712千元,較上年度增列國外旅 + 費等729千元。 +7.駐外文化中心基本行政工作維持費 + 30,314千元,較上年度減列其他業 + 務租金等27,011千元。 +8.駐外原子能科學發展業務基本行政 + 工作維持費962千元,較上年度減 + 列國外旅費等51千元。 +9.駐外金融單位基本行政工作維持費 + 4,745千元,較上年度減列國外旅 + 費等250千元。 +10.駐外醫療衛生推廣業務基本行政 + 工作維持費666千元,較上年度減 + 列國外旅費35千元。 +11.駐外漁業單位基本行政工作維持 + 費3,458千元,較上年度減列其他 + 業務租金等666千元。 +12.駐外勞動單位基本行政工作維持 + 費953千元,較上年度減列國外旅 + 費等257千元。 +13.駐外財政單位基本行政工作維持 + 費970千元,較上年度增列國外旅 + 費等106千元。 +14.上年度駐外退輔單位基本行政工 + 作維持費預算業已編竣,所列1,43 + 6千元如數減列。" +2023,3911011400,2101180000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.參與國際組織活動373,840千元, + 較上年度增列APEC相關活動等經費 + 59,015千元。 +2.協助各種國際交流1,126,144千元 + ,較上年度增列20,259千元,包括 + : + (1)學術交流377,104千元,較上年 + 度增列辦理對學術界交流活動等 + 經費24,350千元。 + (2)文化交流74,435千元,較上年 + 度減列文化外交等經費872千元 + 。 + (3)經貿外交196,195千元,較上年 + 度減列經貿交流活動等經費3,23 + 1千元。 + (4)其他國際交流活動478,410千元 + ,較上年度增列補助財團法人臺 + 灣民主基金會等經費12千元。 +3.出國訪問175,182千元,與上年度 + 同。 +4.訪賓接待426,014千元,較上年度 + 增列北美地區訪賓接待等經費53,3 + 45千元。" +2023,3911011500,14265708000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作及關懷,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.駐外技術服務1,008,985千元,較 + 上年度減列辦理拉丁美洲及加勒比 + 海地區駐外技術團等經費115,708 + 千元。 +2.加強雙邊及多邊合作11,150,425千 + 元,較上年度減列雙邊合作計畫等 + 經費39,619千元。 +3.對國際之關懷救助及重建2,106,29 + 8千元,較上年度增列與美方及歐 + 洲國家合作協助烏克蘭重建計畫等 + 經費1,733,451千元。" +2023,3911019000,839101000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.6.1, +2023,3911019800,70000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2023,391101A000,1157569000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.8, +2023,3911100100,293893000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費220,592千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費1,997 + 千元。 +2.基本行政工作維持費73,301千元, + 較上年度增列分攤中央聯合辦公大 + 樓北棟8台電梯及手扶梯汰換等經 + 費35,246千元。" +2023,3911101000,868480000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.基本行政工作維持費92,003千元, + 較上年度增列領務資訊系統設備更 + 新及維護等經費617千元。 +2.印刷及製作護照697,515千元,較 + 上年度增列印製晶片護照等經費21 + ,986千元。 +3.印製申請證照表件及須知14,994千 + 元,較上年度減列印製簽證貼紙及 + 中華民國文件證明書等經費2,899 + 千元。 +4.加強領務服務工作42,571千元,較 + 上年度增列護照親辦委辦費等15,4 + 54千元。 +5.領務電信傳遞16,973千元,較上年 + 度減列護照郵寄費等2,995千元。 +6.領務分支機構工作維持費4,424千 + 元,較上年度增列環境清潔維護費 + 等36千元。" +2023,3911109000,0,交通及運輸設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, +2023,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3911200100,70194000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費52,677千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇經費2,097千元 + 。 +2.基本行政工作維持費17,517千元, + 較上年度增列委外清潔、保全、機 + 電及資訊設備維護等經費119千元 + 。" +2023,3911201000,12881000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, +2023,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,4614010100,650274000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費293,533千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費15,048 + 千元。 +2.基本行政工作維持328,690千元, + 較上年度增列電力設備整修等經費 + 6,031千元。 +3.國防採購28,051千元,較上年度減 + 列駐歐組人員川裝費等1,477千元 + 。" +2023,4614011000,324388000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.戰略規劃17,364千元,較上年度增 + 列國防報告書編纂等經費3,564千 + 元。 +2.整合評估226,106千元,較上年度 + 增列國外智庫派訓等經費14,350千 + 元。 +3.國防資源管理34,016千元,較上年 + 度增列列管軍品合格廠商獎勵作業 + 等經費5,662千元。 +4.法律事務28,287千元,較上年度減 + 列庶務等經費42千元。 +5.督察作業18,615千元,較上年度減 + 列內部控制暨風險管理與危機處理 + 等經費596千元。" +2023,4614012000,16780000,無細項,國防部主管,國防部,國家軍事博物館,國防支出,9.1.3,"國家軍事博物館設備案計畫總經費83 +9,000千元,110-115年執行,以前年 +度已編列602千元,本年度編列16,78 +0千元。" +2023,4614019000,20513000,營建工程,國防部主管,國防部,一般建築及設備,國防支出,9.1.4.1, +2023,4614019800,95000,無細項,國防部主管,國防部,第一預備金,國防支出,9.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,4614020100,4999727000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下 + : + (1)陸軍司令部1,701,533千元。 + (2)海軍司令部473,578千元。 + (3)空軍司令部606,074千元。 + (4)憲兵指揮部98,177千元。 + (5)資通電軍指揮部56,734千元。 + (6)政治作戰局428,569千元。 + (7)軍備局86,821千元。 + (8)主計局130,180千元。 + (9)軍醫局784,115千元。 + (10)全民防衛動員署253,963千元 + 。 + (11)國防大學34,340千元。 + (12)中正國防幹部預備學校6,375 + 千元。 + (13)參謀本部215,555千元。 + (14)軍事情報局35,559千元。 + (15)電訊發展室77,809千元。 + (16)院檢單位10,345千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比 + 較如下: + (1)人事行政經費434,782千元,較 + 上年度減列老歷資料數位化等經 + 費16,273千元。 + (2)情報及測量作業經費276,472千 + 元,較上年度增列高壓電設備維 + 護等經費9,654千元。 + (3)法務及法制作業經費25,094千 + 元,較上年度增列法紀調查作業 + 等經費504千元。 + (4)採購及外購軍品作業費經費324 + ,859千元,較上年度增列國外交 + 運軍品運費等經費17,501千元。 + (5)史政作業經費51,358千元,較 + 上年度增列隊史館整修及規劃等 + 經費12,747千元。 + (6)計畫管理作業經費9,789千元, + 與上年度同。 + (7)效益評估作業經費1,764千元��� + 與上年度同。 + (8)官兵權益保障作業經費5,102千 + 元,與上年度同。 + (9)研考作業經費2,210千元,與上 + 年度同。 + (10)主計作業經費53,577千元,較 + 上年度增列新編單位主計部門作 + 業等經費150千元。 + (11)行政事務經費1,562,804千元 + ,較上年度增列組織編裝調整等 + 經費41,964千元。 + (12)其他作業經費84,359千元,與 + 上年度同。 + (13)國會連絡作業經費3,097千元 + ,與上年度同。 + (14)案管作業經費44,394千元,較 + 上年度減列公文及電腦系統設備 + 效能提升等經費4,838千元。 + (15)督察作業經費49,124千元,較 + 上年度增列飛行考核及適飛評估 + 系統開發等經費1,225千元。 + (16)政戰綜合作業經費635,072千 + 元,較上年度增列心戰訊息偵蒐 + 系統維護等經費22,291千元。 + (17)軍事醫療作業經費1,368,046 + 千元,較上年度增列單兵戰傷急 + 救包籌補等經費596,796千元。 + (18)軍眷服務經費67,824千元,較 + 上年度減列國防部幼兒園招生及 + 營運等經費2,768千元。" +2023,4614020200,1127860000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.行政管理經費845,326千元,較上 + 年度伸算增列調整待遇等經費73,0 + 98千元。 +2.情報教育訓練經費46,615千元,較 + 上年度增列安維專案訓練等經費2, + 023千元。 +3.情報建築及設備經費235,919千元 + ,較上年度增列警備車輛購置等經 + 費124,924千元。" +2023,4614021200,8470630000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下 + : + (1)陸軍司令部1,731,061千元。 + (2)海軍司令部731,821千元。 + (3)空軍司令部2,671,411千元。 + (4)憲兵指揮部115,383千元。 + (5)資通電軍指揮部51,974千元。 + (6)政治作戰局9,653千元。 + (7)軍備局14,631千元。 + (8)主計局31,263千元。 + (9)軍醫局127,043千元。 + (10)全民防衛動員署742,916千元 + 。 + (11)國防大學356,657千元。 + (12)中正國防幹部預備學校79,960 + 千元。 + (13)參謀本部1,769,493千元。 + (14)軍事情報局11,294千元。 + (15)電訊發展室25,252千元。 + (16)院檢單位818千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比 + 較如下: + (1)軍事書籍編印經費15,726千元 + ,與上年度同。 + (2)教育行政經費2,387,959千元, + 較上年度增列軍事教育儀器設備 + 採購及養護等經費64,022千元。 + (3)動員整備經費1,697,707千元, + 較上年度增列新式教育召集課程 + 裝備等經費527,675千元。 + (4)部隊特別補助經費304,126千元 + ,較上年度增列組織編裝調整等 + 經費6,941千元。 + (5)作戰綜合作業經費339,431千元 + ,較上年度增列防情顯示系統搬 + 遷及整合等經費49,023千元。 + (6)訓練綜合作業經費3,725,681千 + 元,較上年度減列自動化靶機建 + 置等經費74,917千元。" +2023,4614021400,107119263000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下 + : + (1)陸軍司令部41,419,331千元。 + (2)海軍司令部19,435,268千元。 + (3)空軍司令部41,021,240千元。 + (4)憲兵指揮部600,229千元。 + (5)資通電軍指揮部1,634,406千元 + 。 + (6)政治作戰局63,133千元。 + (7)軍備局289,172千元。 + (8)主計局29,048千元。 + (9)軍醫局486,614千元。 + (10)全民防衛動員署824,344千元 + 。 + (11)國防大學330,909千元。 + (12)中正國防幹部預備學校116,21 + 4千元。 + (13)參謀本部671,381千元。 + (14)軍事情報局81,668千元。 + (15)電訊發展室103,544千元。 + (16)院檢單位12,762千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比 + 較如下: + (1)一般彈藥購製與維護經費11,69 + 7,351千元,較上年度增列30公 + 厘機砲彈藥採購等經費6,596,76 + 0千元。 + (2)運輸作業經費729,453千元,較 + 上年度增列官兵基地訓練往返運 + 輸等經費62,400千元。 + (3)後勤綜合勤務經費737,882千元 + ,較上年度減列仲裁案律師服務 + 等經費3,365千元。 + (4)設施修繕維護與管理經費3,412 + ,663千元,較上年度減列營區建 + 物補強暨外牆整修等經費26,694 + 千元。 + (5)營產管理經費198,721千元,較 + 上年度增列職務宿舍整新工程等 + 經費2,227千元。 + (6)水電供應經費3,178,792千元, + 較上年度增列石子山洞庫機電設 + 施所需用電等經費68,442千元。 + (7)一般作戰設施經費225,669千元 + ,與上年度同。 + (8)通信電子與資訊管理經費1,983 + ,771千元��較上年度減列戰術數 + 據鏈路暨聯戰指管系統維護等經 + 費110,203千元。 + (9)電腦兵棋作業經費69,755千元 + ,較上年度增列模式模擬系統軟 + 硬體維護等經費18,372千元。 + (10)軍事單位裝備零附件購製及保 + 修經費70,516,022千元,較上年 + 度增列F-16等型機全妥善需求料 + 件籌購等經費14,901,770千元。 + (11)後勤補給支援經費14,369,184 + 千元,較上年度增列提升後備戰 + 力經理裝備購置等經費2,033,03 + 1千元。" +2023,4614021500,66556847000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下 + : + (1)陸軍司令部25,811,940千元。 + (2)海軍司令部24,627,518千元。 + (3)空軍司令部14,148,819千元。 + (4)憲兵指揮部439,936千元。 + (5)資通電軍指揮部176,971千元。 + (6)政治作戰局15,136千元。 + (7)軍備局309,500千元。 + (8)軍醫局890,303千元。 + (9)全民防衛動員署40,386千元。 + (10)國防大學44,380千元。 + (11)參謀本部308千元。 + (12)軍事情報局50,500千元。 + (13)電訊發展室1,150千元。 +2.本年度預算數之內容如下: + (1)一般武器及戰備支援裝備購製 + 經費60,896,556千元,包括: + <1>裝步戰鬥車計畫總經費61,11 + 4,992千元,95-112年執行, + 以前年度已編列55,993,590千 + 元,本年度編列5,121,402千 + 元。 + <2>國軍防護面具計畫總經費916 + ,673千元,105-113年執行, + 以前年度已編列791,500千元 + ,本年度編列75,619千元。 + <3>人攜式短程防空飛彈計畫總 + 經費13,356,959千元,106-11 + 4年執行,以前年度已編列3,0 + 43,766千元,本年度編列403, + 452千元。 + <4>國軍多功能雷觀機計畫總經 + 費2,186,401千元,107-112年 + 執行,以前年度已編列2,082, + 500千元,本年度編列103,901 + 千元。 + <5>國軍輪型(航空)油罐車籌 + 購計畫總經費641,390千元,1 + 08-113年執行,以前年度已編 + 列447,186千元,本年度編列6 + 4,633千元。 + <6>國軍重要防護營區智慧型警 + 監系統建置(第二階段)計畫 + 總經費12,669,966千元,109- + 114年執行,以前年度已編列4 + ,593,615千元,本年度編列1, + 358,885千元。 + <7>偵防車汰換計畫總經費57,52 + 0千元,109-113年執行,以前 + 年度已編列41,370千元,本年 + 度編列8,318千元。 + <8>國軍新式偽裝資材(第一階 + 段)-混合式、防紅外線偽裝 + 網計畫總經費1,156,775千元 + ,110-113年執行,以前年度 + 已編列423,081千元,本年度 + 編列300,867千元。 + <9>國軍新型手槍(第二階段) + 計畫總經費757,496千元,110 + -114年執行,以前年度已編列 + 229,641千元,本年度編列191 + ,751千元。 + <10>雙目雷射望遠鏡計畫總經費 + 975,330千元,110-113年執行 + ,以前年度已編列106,435千 + 元,本年度編列383,430千元 + 。 + <11>遙控無人機防禦系統計畫總 + 經費4,342,760千元,111-115 + 年執行,以前年度已編列86,8 + 55千元,本年度編列174,264 + 千元。 + <12>國軍夜視鏡計畫經費1,759, + 400千元。 + <13>國軍後備部隊兵器類裝備整 + 備計畫經費520,055千元。 + <14>國軍後備輕型消毒器計畫經 + 費213,419千元。 + <15>國軍後備部隊火砲類裝備整 + 備計畫經費106,372千元。 + <16>雙目望遠鏡計畫經費22,719 + 千元。 + <17>國軍後備背負式消毒器計畫 + 經費18,204千元。 + <18>國軍消除裝備整備計畫總經 + 費136,971千元,112-113年執 + 行,本年度編列60,180千元。 + <19>國軍警備勤務車汰換計畫總 + 經費469,218千元,112-114年 + 執行,本年度編列157,352千 + 元。 + <20>迫擊砲120公厘計畫總經費5 + 30,308千元,112-114年執行 + ,本年度編列459,961千元。 + <21>陸軍司令部高效能反裝甲飛 + 彈計畫總經費11,780,717千元 + ,107-114年執行,以前年度 + 已編列7,019,002千元,本年 + 度編列1,215,078千元。 + <22>陸軍司令部中程反裝甲飛彈 + 計畫總經費3,407,215千元,1 + 08-113年執行,以前年度已編 + 列2,360,742千元,本年度編 + 列281,812千元。 + <23>陸軍司令部新型戰車計畫總 + 經費40,394,484千元,108-11 + 6年執行,以前年度已編列15, + 099,437千元,本年度編列7,5 + 95,898千元。 + <24>陸軍司令部遠程精準火力打 + 擊系統計畫總經費32,308,838 + 千元,109-116年執��,以前 + 年度已編列2,093,775千元, + 本年度編列4,051,602千元。 + <25>陸軍司令部戰術型近程無人 + 飛行載具計畫總經費778,433 + 千元,110-112年執行,以前 + 年度已編列324,903千元,本 + 年度編列453,530千元。 + <26>陸軍司令部班用機槍計畫總 + 經費427,641千元,112-115年 + 執行,本年度編列80,000千元 + 。 + <27>海軍司令部特種作戰突擊艇 + 暨硬殼充氣艇籌建計畫總經費 + 820,600千元,105-113年執行 + ,以前年度已編列787,195千 + 元,本年度編列15,090千元。 + <28>海軍司令部新購BLOCK1B方 + 陣快砲計畫總經費10,123,232 + 千元,106-114年執行,以前 + 年度已編列6,470,365千元, + 本年度編列30,674千元。 + <29>海軍司令部浮塢新建計畫總 + 經費919,574千元,106-116年 + 執行,以前年度已編列328,58 + 5千元,本年度編列2,860千元 + 。 + <30>海軍司令部劍龍級潛艦戰鬥 + 系統提升計畫總經費7,407,71 + 1千元,107-116年執行,以前 + 年度已編列4,494,974千元, + 本年度編列870,910千元。 + <31>海軍司令部長程潛射重型魚 + 雷計畫總經費5,449,706千元 + ,107-117年執行,以前年度 + 已編列785,292千元,本年度 + 編列1,365,700千元。 + <32>海軍司令部新型救難艦計畫 + 總經費3,653,845千元,108-1 + 13年執行,以前年度已編列2, + 287,586千元,本年度編列77, + 613千元。 + <33>海軍司令部潛艦國造-第二 + 階段原型艦籌建計畫總經費49 + ,337,391千元,108-114年執 + 行,以前年度已編列37,324,8 + 92千元,本年度編列5,520,81 + 2千元。 + <34>海軍司令部新一代輕型巡防 + 艦-第2階段原型艦籌建計畫總 + 經費24,543,228千元,108-11 + 5年執行,以前年度已編列337 + ,844千元,本年度編列4,769, + 350千元。 + <35>海軍司令部移動式吊車汰換 + 新購計畫總經費678,543千元 + ,109-112年執行,以前年度 + 已編列482,209千元,本年度 + 編列196,334千元。 + <36>海軍司令部訓場複合式標靶 + 計畫總經費559,126千元,111 + -114年執行,以前年度已編列 + 7,514千元,本年度編列3,641 + 千元。 + <37>海軍司令部魚叉飛彈海岸防 + 衛系統計畫總經費83,546,545 + 千元,110-119年執行,以前 + 年度已編列1,488,284千元, + 本年度編列1,495,953千元。 + <38>海軍司令部康定級艦戰鬥系 + 統性能提升計畫總經費43,138 + ,524千元,111-119年執行, + 以前年度已編列997,880千元 + ,本年度編列8,642,909千元 + 。 + <39>海軍司令部特種裝備用光學 + 射瞄系統計畫經費49,091千元 + 。 + <40>海軍司令部林園靶場整修工 + 程計畫總經費48,360千元,11 + 2-114年執行,本年度編列3,0 + 00千元。 + <41>空軍司令部愛二性能提升及 + 採購愛三計畫總經費178,681, + 789千元,96-116年執行,以 + 前年度已編列158,629,316千 + 元,本年度編列853,902千元 + 。 + <42>空軍司令部F-16A/B型戰機 + 性能提升計畫總經費140,069, + 077千元,101-115年執行,以 + 前年度已編列122,203,994千 + 元,本年度編列1,995,610千 + 元。 + <43>空軍司令部新式高級教訓機 + 計畫總經費68,604,869千元, + 106-117年執行,以前年度已 + 編列30,886,218千元,本年度 + 編列6,554,190千元。 + <44>空軍司令部F-16型機新式偵 + 照莢艙計畫總經費9,798,715 + 千元,109-118年執行,以前 + 年度已編列756,045千元,本 + 年度編列1,118,832千元。 + <45>空軍司令部跑滑道清掃車籌 + 購計畫總經費246,330千元,1 + 09-113年執行,以前年度已編 + 列101,334千元,本年度編列2 + 4,974千元。 + <46>空軍司令部ILS儀降系統換 + 裝計畫總經費376,887千元,1 + 10-114年執行,以前年度已編 + 列9,834千元,本年度編列140 + ,726千元。 + <47>空軍司令部高高空無人機系 + 統計畫總經費21,703,905千元 + ,111-118年執行,以前年度 + 已編列633,786千元,本年度 + 編列2,824千元。 + <48>空軍司令部F-16型機遠距精 + 準武器籌購計畫總經費47,035 + ,428千元,111-119年執行, + 以前年度已編列546,930千元 + ,本年度編列1,247,500千元 + 。 + <49>空軍司令部軍用機車汰換計 + 畫經費4,992千元。 + <50>空軍司令部飛機概念設計分 + 析系統���置計畫總經費49,370 + 千元,112-113年執行,本年 + 度編列9,320千元。 + <51>空軍司令部網管數位錄放音 + 機計畫總經費264,813千元,1 + 12-113年執行,本年度編列12 + 6,101千元。 + <52>空軍司令部F-16V(BLK70) + 型機敵我識別器詢答密碼機計 + 畫總經費162,950千元,112-1 + 15年執行,本年度編列6,418 + 千元。 + <53>憲兵指揮部機動指揮車計畫 + 經費136,354千元。 + <54>政治作戰局偵防器材汰換計 + 畫總經費35,820千元,108-11 + 2年執行,以前年度已編列28, + 202千元,本年度編列7,618千 + 元。 + <55>軍備局105公厘輪型戰車研 + 製計畫總經費749,290千元,1 + 08-112年執行,以前年度已編 + 列600,416千元,本年度編列1 + 48,874千元。 + <56>軍備局偵搜戰術輪車研製計 + 畫總經費489,188千元,110-1 + 13年執行,以前年度已編列19 + 9,440千元,本年度編列159,9 + 88千元。 + <57>軍醫局國軍醫院電力系統汰 + 換計畫總經費869,642千元,1 + 12-116年執行,本年度編列13 + 2,292千元。 + (2)採購及外購軍品作業經費86,67 + 2千元。 + (3)偵測暨測量製圖裝備經費,係 + 空軍司令部氣象服務資訊系統換 + 裝計畫總經費329,061千元,112 + -113年執行,本年度編列181,82 + 6千元。 + (4)訓練模擬儀器經費1,002,378千 + 元,包括: + <1>陸軍司令部合成化戰場資訊 + 整合圖台系統計畫總經費158, + 398千元,109-112年執行,以 + 前年度已編列102,186千元, + 本年度編列56,212千元。 + <2>陸軍司令部新型雙聯裝刺針 + 飛彈系統訓練模擬器計畫總經 + 費178,632千元,112-113年執 + 行,本年度編列89,316千元。 + <3>陸軍司令部戰場心理抗壓系 + 統性能提升計畫總經費386,06 + 6千元,112-115年執行,本年 + 度編列100,377千元。 + <4>軍醫局戰術戰傷及災難事故 + 救護訓練系統暨設施計畫總經 + 費901,578千元,107-112年執 + 行,以前年度已編列564,245 + 千元,本年度編列337,333千 + 元。 + <5>軍醫局新型人體離心機計畫 + 總經費2,187,315千元,109-1 + 14年執行,以前年度已編列90 + 3,779千元,本年度編列125,4 + 01千元。 + <6>軍醫局新型模擬深潛訓練艙 + 計畫總經費746,572千元,109 + -113年執行,以前年度已編列 + 318,157千元,本年度編列293 + ,739千元。 + (5)一般通電裝備經費4,358,536千 + 元,包括: + <1>國軍UHF地(艦)對空通信機 + 換裝計畫總經費5,428,882千 + 元,109-113年執行,以前年 + 度已編列229,212千元,本年 + 度編列1,422,281千元。 + <2>第三代陸區系統計畫總經費7 + ,809,481千元,109-115年執 + 行,以前年度已編列316,253 + 千元,本年度編列113,989千 + 元。 + <3>手持式無線電機汰換計畫總 + 經費787,464千元,110-113年 + 執行,以前年度已編列146,81 + 8千元,本年度編列398,591千 + 元。 + <4>野戰交換機汰換計畫總經費9 + 83,050千元,110-112年執行 + ,以前年度已編列104,890千 + 元,本年度編列878,160千元 + 。 + <5>陸軍司令部新型目獲雷達系 + 統計畫總經費3,241,004千元 + ,111-115年執行,以前年度 + 已編列324,680千元,本年度 + 編列324,267千元。 + <6>海軍司令部海洋監偵能量整 + 體提升計畫總經費5,048,159 + 千元,110-119年執行,以前 + 年度已編列426,225千元,本 + 年度編列724,682千元。 + <7>空軍司令部TPS/FPS-117雷 + 達性能提升計畫總經費1,484, + 287千元,111-115年執行,以 + 前年度已編列367,507千元, + 本年度編列446,866千元。 + <8>軍事情報局電子憑證系統汰 + 換計畫經費49,700千元。 + (6)一般武器先期選擇與採購準備 + 經費30,879千元。" +2023,4614021900,175721671000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下 + : + (1)陸軍司令部5,775,868千元。 + (2)海軍司令部2,171,229千元。 + (3)空軍司令部1,402,834千元。 + (4)憲兵指揮部72,497千元。 + (5)資通電軍指揮部105,994千元。 + (6)政治作戰局11,527千元。 + (7)軍備局758,239千元。 + (8)主計局149,203,593千元。 + (9)軍醫局125,050千元。 + (10)全民防衛動員署15,592,240千 + 元。 + (11)國防大學19,190千元。 + (12)中正國防幹部預備學校13,635 + 千元。 + (13)參謀本部386,983千元。 + (14)軍事情報局19,078千元。 + (15)電訊發展室62,933千元。 + (16)院檢單位781千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度之比 + 較如下: + (1)薪餉經費64,194,806千元,較 + 上年度增列2,444,721千元。 + (2)各項加給經費81,340,300千元 + ,較上年度增列2,760,509千元 + 。 + (3)主副食與口糧經費4,827,212千 + 元,較上年度增列155,217千元 + 。 + (4)各類人員保險及作業經費15,79 + 7,244千元,較上年度增列1,617 + ,899千元。 + (5)各類人員退撫儲金補助經費9,2 + 02,366千元,較上年度增列865, + 254千元。 + (6)駐外人員薪給經費359,743千元 + ,較上年度增列5,675千元。" +2023,4614028100,3401953000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, +2023,4614029000,400000000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: +1.陸軍司令部1,883,991千元。 +2.海軍司令部3,949,002千元。 +3.空軍司令部436,883千元。 +4.憲兵指揮部12,692千元。 +5.資通電軍指揮部9,000千元。 +6.政治作戰局34,484千元。 +7.軍備局405,200千元。 +8.軍醫局967,674千元。 +9.全民防衛動員署62,218千元。 +10.國防大學186,986千元。 +11.中正預校450千元。 +12.軍事情報局20,000千元。 +13.電訊發展室47,100千元。 +14.院檢單位900千元。" +2023,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 +2023,461402B000,15290247000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, +2023,5214021800,1229264000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下 + : + (1)陸軍司令部3,000千元。 + (2)海軍司令部1,350千元。 + (3)空軍司令部2,341千元。 + (4)軍備局1,116,063千元。 + (5)軍醫局106,510千元。 +2.本年度預算數之內容如下: + (1)軍品研發經費1,122,754千元, + 包括: + <1>陸、海、空軍司令部軍品研 + 發經費6,691千元。 + <2>軍備局國防先進科技研究計 + 畫經費997,063千元。 + <3>軍備局功率電子射頻產業應 + 用發展計畫總經費208,000千 + 元,112-115年執行,本年度 + 編列52,000千元。 + <4>軍備局肌耐力增強型動力外 + 骨骼系統研製與驗證計畫總經 + 費149,000千元,109-112年執 + 行,以前年度已編列115,000 + 千元,本年度編列34,000千元 + 。 + <5>軍備局應用導向智慧化積層 + 製造技術開發與認證計畫總經 + 費155,800千元,110-113年執 + 行,以前年度已編列68,800千 + 元,本年度編列33,000千元。 + (2)醫學研究經費106,510千元,包 + 括: + <1>軍醫局國防醫學研究計畫經 + 費67,500千元。 + <2>軍醫局生物防護研究計畫總 + 經費195,050千元,108-112年 + 執行,以前年度已編列156,04 + 0千元,本年度編列39,010千 + 元。" +2023,521402C000,11112519000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, +2023,7114022300,1706094000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下 + : + (1)陸軍司令部726,779千元。 + (2)海軍司令部373,494千元。 + (3)空軍司令部462,410千元。 + (4)憲兵指揮部17,792千元。 + (5)資通電軍指揮部13,030千元。 + (6)政治作戰局2,293千元。 + (7)軍備局1,002千元。 + (8)主計局212千元。 + (9)軍醫局50,554千元。 + (10)全民防衛動員署19,360千元。 + (11)國防大學13,569千元。 + (12)中正國防幹部預備學校4,246 + 千元。 + (13)參謀本部736千元。 + (14)軍事情報局8,471千元。 + (15)電訊發展室10,327千元。 + (16)院檢單位1,819千元。 +2.本年度預算數1,706,094千元,係 + 環保設施維護經費,較上年度增列 + 營區土壤污染整治作業等經費315, + 900千元。" +2023,7614022100,1269600000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.撫卹與撫慰金1,115,000千元,較 + 上年度增列30,000千元。 +2.遺族援護154,600千元,較上年度 + 減列400千元。" +2023,8914022200,1366562000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.軍人子女教育補助100,500千元, + 與上年度同。 +2.軍眷實物代金6,100千元,較上年 + 度減列280千元。 +3.軍眷水電補助607,116千元,較上 + 年度減列16,884千元。 +4.軍眷生育、婚喪補助652,846千元 + ,較上年度增列22,846千元。" +2023,4017010100,445714000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費352,373千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費11,688 + 千元。 +2.基本行政工作維持費93,341千元, + 較上年度增列各稅法令函釋檢索系 + 統改版等經費120千元。" +2023,4017010200,38576000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數38,576千元,係辦理學 +員訓練所需經費,較上年度減列講座 +鐘點費及汰換燈具等經費594千元。" +2023,4017010300,89637000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數89,637千元,係辦理促 +進民間參與公共建設所需經費,較上 +年度增列1,368千元。其中協助各機 +關推動民間參與公共建設計畫(111年 +-114年)總經費340,000千元,分4年 +辦理,111年度已編列83,106千元, +本年度續編第2年經費84,500千元, +較上年度增列1,394千元。" +2023,4017019000,0,交通及運輸設備,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.4.1, +2023,4017019800,3720000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5917016000,82576000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.對亞洲開發銀行第13期亞洲開發基 + 金捐助,總金額339,433千元,分4 + 年捐助,110至111年度已編列175, + 921千元,本年度續編第3年經費82 + ,576千元,與上年度同。 +2.上年度對亞洲開發銀行國內資源調 + 配信託基金捐助預算業已編竣,所 + 列29,050千元如數減列。" +2023,5917016100,8800000000,無細項,財政部主管,財政部,填補行政院公營事業民營化基金,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.補助行政院公營事業民營化基金, + 支應公營事業移轉民營時,政府應 + 負擔之補償各項損失、民營化前退 + 休人員退休撫卹給付、三節慰問金 + 及早期退休人員生活困難特別照護 + 金等8,615,185千元,較上年度減 + 列39,006千元。 +2.年金改革節省退撫給付挹注公務人 + 員退休撫卹基金經費184,815千元 + ,較上年度增列39,006千元。" +2023,5917018000,2000000000,中國輸出入銀行,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.8.1, +2023,5917018200,276250000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.9.1, +2023,6117015500,7603263000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.10,"本年度預算數7,603,263千元,係撥 +補公教人員屬於88年5月30日以前之 +保險年資應計給之養老給付金額等, +較上年度增列146,138千元。" +2023,4017100100,321555000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費294,714千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費2,530 + 千元。 +2.基本行政工作維持費26,841千元, + 較上年度減列公有建築物耐震補強 + 等經費5,012千元。" +2023,4017101000,404491000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.國庫及支付管理23,080千元,較上 + 年度減列辦理已兌付振興經濟消費 + 券銷毀作業等經費8,143千元。 +2.債務管理作業470千元,較上年度 + 增列國際財政研討會等相關經費26 + 千元。 +3.財務規劃作業345千元,較上年度 + 減列辦理第5屆公益彩券發行機構 + 甄選作業及國際財政研討會等經費 + 694千元。 +4.公股管理作業1,715千元,較上年 + 度減列委任律師代理訴訟等經費2, + 034千元。 +5.菸酒管理作業37,291千元,較上年 + 度增列委託辦理進口酒類衛生查驗 + 等經費3,557千元。 +6.國庫資訊作業47,692千元,較上年 + 度減列數據通訊費等63千元。 +7.私劣菸品查緝作業259,714千元, + 較上年度減列2,466千元。 +8.公益彩券回饋金分配作業34,184千 + 元,較上年度減列公益彩券經銷商 + 人身安全、儲蓄保險暨轉業補助等 + 經費11,839千元。" +2023,4017109000,0,交通及運輸設備,財政部主管,國庫署,一般建築及設備,財務支出,10.2.3.1, +2023,4017109800,1200000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2023,8117104500,107154485000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.5,"本年度預算數107,154,485千元,係 +中央政府未償公債、中長期借款、國 +庫券及短期借款等利息費用,較上年 +度減列223,904千元。" +2023,8217104600,428455000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.6,"本年度預算數428,455千元,係辦理 +國債發行及還本付息所需經費,較上 +年度減列1,500千元。" +2023,8617102000,11851000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.7,"本年度預算數11,851,000千元,係金 +融營業稅依加值型及非加值型營業稅 +法第11條規定,撥入金融業特別準備 +金期間,依財政收支劃分法規定,補 +足地方各級政府因統籌分配款所減少 +之收入,較上年度增列879,000千元 +。" +2023,4017200100,387067000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費357,763千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費6,257 + 千元。 +2.基本行政工作維持費29,304千元, + 較上年度減列監察組及稽核組進駐 + 財政部財政人員訓練所所需經費等 + 16,914千元。" +2023,4017201000,24018000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.革新稅制改善稅政經費3,900千元 + ,較上年度減列法規查詢主題專區 + 網站服務費等109千元。 +2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費1, + 707千元,較上年度減列印製費等7 + 千元。 +3.稅務稽核及稽徵業務經費3,760千 + 元,較上年度減列分攤辦公廳舍水 + 電費等562千元。 +4.稅務行政管理經費1,888千元,較 + 上年度減列網路暨線路設備維護費 + 等25千元。 +5.防制菸品稅捐逃漏經費12,763千元 + ,較上年度增列31千元。" +2023,4017205000,12497282000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數12,497,282千元,係依 +加值型及非加值型營業稅法第58條規 +定,由營業稅收入總額提撥3%作為統 +一發票給獎及推行經費,較上年度增 +列645,086千元。" +2023,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,8617202000,1738080000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.地方政府土地增值稅款短少補助63 + 8,080千元,係土地增值稅稅率調 + 降及適用自用住宅用地10%優惠稅 + 率之次數規定放寬後,依據土地稅 + 法第33條第2項及第34條第6項規定 + ,撥補直轄市及縣(市)政府111 + 年度稅收之實質損失,較上年度減 + 列14,719千元。 +2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助 + 1,100,000千元,係遺產及贈與稅 + 稅率調降及免稅額調高後,依據遺 + 產及贈與稅法第58條之1規定,撥 + 補直轄市、縣市政府及鄉(鎮、市 + )公所111年度稅收之實質損失, + 較上年度減列400,000千元。" +2023,4017250100,2286314000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費2,080,983千元,較上 + 年度伸算增列調整待遇等經費87,3 + 05千元。 +2.基本行政工作維持費205,331千元 + ,較上年度增列配合組織調整重新 + 規劃辦公空間整體配置等經費33,9 + 02千元。其中臺北國稅局中正分局 + 辦公廳舍取得計畫總經費239,052 + 千元,分5年辦理,本年度編列第1 + 年經費70,738千元,本科目編列28 + ,660千元。" +2023,4017250200,306147000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.納稅服務及規劃經費14,772千元, + 較上年度增列臨時人力等經費466 + 千元。 +2.直接稅稽徵經費58,261千元,較上 + 年度減列強化綜合所得稅結算申報 + 服務措施等經費1,603千元。 +3.稅款徵收及處理經費70,313千元, + 較上年度增列臨時人力等經費97千 + 元。 +4.間接稅稽徵經費112,553千元,較 + 上年度減列證券及期貨交易稅代徵 + 人獎金等13,395千元。 +5.法務案件處理經費16,997千元,較 + 上年度減列檢舉違章漏稅舉發人財 + 務罰鍰獎金等2,717千元。 +6.電子處理及運用經費33,251千元, + 較上年度減列購置辦公室套裝軟體 + 等經費396千元。" +2023,4017259000,59021000,營建工程,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, +2023,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,4017270100,1547570000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費1,444,168千元,��上 + 年度伸算增列調整待遇等經費69,0 + 43千元。 +2.基本行政工作維持費103,402千元 + ,較上年度增列配合組織調整重新 + 規劃辦公空間整體配置等經費8,75 + 2千元。" +2023,4017270200,159900000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.納稅服務及規劃經費8,693千元, + 較上年度減列印製費等479千元。 +2.直接稅稽徵經費37,445千元,較上 + 年度增列強化綜合所得稅結算申報 + 服務措施等經費2,290千元。 +3.稅款徵收及處理經費43,731千元, + 較上年度減列承受行政執行署無法 + 拍定不動產相關應納稅費等150千 + 元。 +4.間接稅稽徵經費41,667千元,較上 + 年度減列證券及期貨交易稅代徵人 + 獎金等1,286千元。 +5.法務案件處理經費5,346千元,較 + 上年度減列檢舉違章漏稅舉發人財 + 務罰鍰獎金88千元。 +6.電子處理及運用經費23,018千元, + 較上年度減列資訊軟硬體設備費等 + 97千元。" +2023,4017279000,90953000,營建工程,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, +2023,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,4017290100,2433562000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費2,242,491千元,較上 + 年度伸算增列調整待遇等經費93,7 + 53千元。 +2.基本行政工作維持費191,071千元 + ,較上年度減列公有建築物耐震補 + 強等經費30,450千元,增列配合組 + 織調整重新規劃辦公空間整體配置 + 等經費28,687千元,計淨減1,763 + 千元。其中淡水稽徵所辦公廳舍興 + 建計畫總經費163,922千元,分4年 + 辦理,本年度編列4,505千元,本 + 科目編列1,869千元。" +2023,4017290200,383344000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.納稅服務及規劃經費7,440千元, + 較上年度減列納稅服務推廣等經費 + 151千元。 +2.直接稅稽徵經費107,205千元,較 + 上年度增列臨時人力等經費1,922 + 千元。 +3.稅款徵收及處理經費109,087千元 + ,較上年度減列寄送各稅繳款書郵 + 資等5,110千元。 +4.間接稅稽徵經費95,541千元,較上 + 年度減列證券交易稅代徵人獎金等 + 760千元。 +5.法務案件處理經費11,241千元,較 + 上年度減列檢舉違章漏稅舉發人財 + 務罰鍰獎金等5,334千元。 +6.電子處理及運用經費52,830千元, + 較上年度增列資訊設備搬遷等經費 + 5,253千元。" +2023,4017299000,79298000,營建工程,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, +2023,4017299800,400000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,4017310100,2143146000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費2,022,170千元,較上 + 年度伸算增列調整待遇等經費105, + 455千元。 +2.基本行政工作維持費120,976千元 + ,較上年度增列配合組織調整重新 + 規劃辦公空間整體配置等經費6,09 + 8千元。其中中區國稅局東勢稽徵 + 所辦公廳舍興建計畫總經費141,49 + 8千元,分5年辦理,本年度編列第 + 1年經費3,417千元,本科目編列25 + 0千元。" +2023,4017310200,259321000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.納稅服務及規劃經費6,812千元, + 較上年度減列辦理租稅教育及推廣 + 工作等經費380千元。 +2.直接稅稽徵經費73,261千元,較上 + 年度增列臨時人力等經費1,767千 + 元。 +3.稅款徵收及處理經費75,536千元, + 較上年度增列承受行政執行署各分 + 署無法拍定不動產相關應納稅費等 + 2,174千元。 +4.間接稅稽徵經費62,345千元,較上 + 年度增列臨時人力等經費583千元 + 。 +5.法務案件處理經費10,141千元,較 + 上年度減列檢舉違章漏稅舉發人財 + 務罰鍰獎金等1,188千元。 +6.電子處理及運用經費31,226千元, + 較上年度增列汰換A3彩色噴墨印表 + 機等經費1,120千元。" +2023,4017319000,3167000,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, +2023,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,4017330100,1666751000,無細項,財政部主管,南區��稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費1,569,642千元,較上 + 年度伸算增列調整待遇等經費72,8 + 85千元。 +2.基本行政工作維持費97,109千元, + 較上年度增列配合組織調整重新規 + 劃辦公空間整體配置等經費13,313 + 千元。" +2023,4017330200,174531000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.納稅服務及規劃經費6,211千元, + 較上年度減列辦理媒體政策及業務 + 宣導經費35千元。 +2.直接稅稽徵經費50,185千元,較上 + 年度增列辦理遺產稅申報試算服務 + 措施所需郵資等57千元。 +3.稅款徵收及處理經費41,402千元, + 較上年度減列辦理推動行動支付工 + 具繳納綜合所得稅服務簡訊等經費 + 729千元。 +4.間接稅稽徵經費45,991千元,較上 + 年度減列辦理推動小規模營業人導 + 入行動支付作業所需郵資等762千 + 元。 +5.法務案件處理經費5,293千元,較 + 上年度減列檢舉違章漏稅舉發人財 + 務罰鍰獎金等275千元。 +6.電子處理及運用經費25,449千元, + 較上年度增列購置電子作業用耗材 + 等經費72千元。" +2023,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,4017350100,5725335000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費5,586,933千元,較上 + 年度伸算增列員額及調整待遇等經 + 費416,744千元。 +2.基本行政工作維持費138,402千元 + ,較上年度減列海關博物館展新計 + 畫等經費16,166千元。" +2023,4017350200,1177555000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.稽徵業務147,808千元,較上年度 + 增列稅單印製等經費1,833千元。 +2.查緝業務734,368千元,較上年度 + 減列第六貨櫃中心軌道式貨櫃檢查 + 儀及儀檢站建置計畫、基隆關西16 + 私貨倉庫新建計畫及小型X光檢查 + 儀汰購計畫等經費62,660千元。其 + 中: + (1)海關巡緝艇汰舊換新計畫總經 + 費876,190千元,分年辦理,107 + 至111年度已編列512,930千元, + 本年度續編最後1年經費363,260 + 千元,較上年度增列75,415千元 + 。 + (2)臺北港儀檢站軌道式貨櫃檢查 + 儀建置計畫總經費213,146千元 + ,分3年辦理,111年度已編列4, + 761千元,本年度續編第2年經費 + 29,079千元,較上年度增列24,3 + 18千元。 + (3)第六貨櫃中心軌道式貨櫃檢查 + 儀及儀檢站建置計畫總經費264, + 157千元,分年辦理,109至111 + 年度已編列221,288千元,本年 + 度暫緩編列,上年度所列139,23 + 8千元如數減列。 + (4)基隆關西16私貨倉庫新建計畫 + 總經費401,645千元,分年辦理 + ,109至111年度已編列128,069 + 千元,本年度暫緩編列,上年度 + 所列61,808千元如數減列。 + (5)新增海關巡緝艇汰舊換新第二 + 期計畫總經費905,011千元,分5 + 年辦理,本年度編列第1年經費1 + 3,944千元。 + (6)新增臺中關第二貨櫃中心儀檢 + 站軌道式貨櫃檢查儀建置計畫總 + 經費314,141千元,分3年辦理, + 本年度編列第1年經費465千元。 + (7)上年度小型X光檢查儀汰購計畫 + 預算業已編竣,所列39,600千元 + 如數減列。 +3.關稅資料處理223,379千元,較上 + 年度減列資訊系統設備汰換等經費 + 18,419千元。 +4.物聯網全時監控建置計畫43,000千 + 元,較上年度增列購置硬體設備費 + 等1,800千元。 +5.新增數位海關先期研究及導入29,0 + 00千元。 +6.上年度人工智慧輔助緝私系統平台 + 建置計畫預算業已編竣,所列29,3 + 77千元如數減列。" +2023,4017359800,2850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,4017400100,1084058000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費814,777千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費38,156 + 千元。 +2.基本行政工作維持費269,281千元 + ,較上年度增列辦理愛國西路舊財 + 政大樓結構補強等經費121,360千 + 元。" +2023,4017400200,1901392000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.國有財產接收保管經費56,180千元 + ,較上年度增列辦理土地產權訴訟 + 案件擔保金等經費299千元。 +2.國有財產管理處分經費1,784,808 + 千元,較上年度增列辦理外來入侵 + 種埃及聖䴉、綠鬣蜥與恆春半島銀 + 合歡移除及復育計畫、國有非公用 + 文化資產修復及管理維護計畫等經 + 費303,675千元。其中: + (1)被占用國有非公用不動產加強 + 清理第二期計畫總經費1,344,10 + 9千元,分6年辦理,109至111年 + 度已編列539,072千元,本年度 + 續編第4年經費191,394千元,較 + 上年度增列2,943千元。 + (2)向海致敬-海岸清潔維護計畫 + 總經費828,884千元,分4年辦理 + ,109至111年度已編列584,561 + 千元,本年度續編最後1年經費2 + 44,323千元,較上年度增列950 + 千元。 + (3)國有非公用文化資產修復及管 + 理維護計畫總經費615,414千元 + ,分6年辦理,111年度已編列46 + ,256千元,本年度續編第2年經 + 費117,728千元,較上年度增列7 + 1,472千元。 + (4)新增外來入侵種埃及聖䴉、綠 + 鬣蜥與恆春半島銀合歡移除及復 + 育計畫總經費181,994千元,分2 + 年辦理,本年度編列第1年經費9 + 2,140千元。 +3.國有財產改良利用經費4,884千元 + ,較上年度減列辦理國有土地參與 + 都市更新業務等經費392千元。 +4.國有公用財產經費2,630千元,較 + 上年度減列辦理撥用財產調查表冊 + 抄錄等經費2千元。 +5.國有財產電腦化業務經費52,890千 + 元,較上年度增列應用系統軟體維 + 護費等56千元。" +2023,4017409000,23307000,營建工程,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, +2023,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,4017600100,437129000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費414,078千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費19,613 + 千元。 +2.基本行政工作維持費23,051千元, + 較上年度增列財政資訊大樓車道整 + 修及東側電梯汰換工程等經費3,12 + 5千元。" +2023,4017601000,1409278000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.綜合規劃管理384,856千元,較上 + 年度增列次世代稅務服務雲端平臺 + 建構計畫等經費320,606千元。其 + 中: + (1)稅務便民服務及資源整合計畫 + 總經費249,297千元,分4年辦理 + ,109至111年度已編列185,554 + 千元,本年度續編最後1年經費6 + 3,743千元,較上年度增列832千 + 元。 + (2)新增次世代稅務服務雲端平臺 + 建構計畫總經費1,084,567千元 + ,分4年辦理,本年度編列第1年 + 經費319,805千元。 +2.國稅核課系統及資料集中處理經費 + 436,915千元,較上年度減列稅務 + 線上服務躍升計畫等經費36,277千 + 元。其中: + (1)服務型智慧政府2.0推動計畫— + 稅務暨戶政大數據資料加值運用 + 計畫總經費222,000千元,分5年 + 辦理,110至111年度已編列111, + 628千元,本年度續編第3年經費 + 26,399千元,較上年度減列9,86 + 1千元。 + (2)上年度稅務線上服務躍升計畫 + 預算業已編竣,所列27,447千元 + 如數減列。 +3.地方稅與徵課系統及資料集中處理 + 45,521千元,較上年度增列地方稅 + 智慧線上服務計畫等經費2,139千 + 元。其中服務型智慧政府2.0推動 + 計畫—地方稅智慧線上服務計畫總 + 經費75,000千元,分5年辦理,110 + 至111年度已編列25,590千元,本 + 年度續編第3年經費13,399千元, + 較上年度增列2,149千元。 +4.資通資源管理363,002千元,較上 + 年度增列辦理財政部共用資料中心 + 資源擴充建置等經費15,277千元。 + 其中財政部共用資料中心資源擴充 + 計畫總經費1,768,674千元,分6年 + 辦理,110至111年度已編列579,29 + 4千元,本年度續編第3年經費325, + 206千元,較上年度增列14,813千 + 元。 +5.財政資料管理6,192千元,較上年 + 度增列稅務資料委外建檔服務及資 + 料整理等經費388千元。 +6.電子發票管理經費172,200千元, + 較上年度減列推動雲端發票數位服 + 務計畫等經費27,124千元。其中服 + 務型智慧政府2.0推動計畫—推動 + 雲端發票數位服務計畫總經費1,09 + 1,828千元,分5年辦理,110至111 + 年度已編列302,684千元,本年度 + 續編第3年經費122,052千元,較上 + 年度減列28,945千元。 +7.支援服務管理592千元,與上年度 + 同。" +2023,4017609000,0,交通及運輸設備,財政部主管,財政資訊中心,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, +2023,4017609800,1174000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5120010100,1232124000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費726,768千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費19,940 + 千元。 +2.基本行政工作維持費123,972千元 + ,較上年度增列公文檔案傳遞、資 + 料登錄所需人力及分擔辦公大樓管 + 理費等880千元。 +3.推展一般教育及編印文教書刊經費 + 262,210千元,較上年度增列補助 + 大專校院原住民族學生資源中心等 + 經費49,523千元。 +4.人事行政管理與財務輔導經費100, + 668千元,較上年度減列政策評估 + 及教育訓練等經費2,724千元。 +5.辦公房屋整修及購置事務機具經費 + 18,506千元,較上年度減列管轄設 + 施修繕及辦公室更新工程等經費6, + 436千元。" +2023,5120010200,15947100000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, +2023,5120010300,1574006000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, +2023,5120010500,2539858000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, +2023,5120010700,2204901000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,學務與輔導,教育支出,11.1.5.1, +2023,5120010900,4763420000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, +2023,5120018100,4324827000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, +2023,5120019000,1260000,交通及運輸設備,教育部主管,教育部,一般建築及設備,教育支出,11.1.8.1, +2023,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2023,5320011100,309332000,國立社教機構創新與發展,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.10.1, +2023,7620012100,19376428000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.學校教職員與社教機構聘任人員退 + 休及撫卹金12,935,804千元,較上 + 年度減列346,052千元。 +2.補貼國立高級中等以上學校退休人 + 員一次退休金優惠存款利息差額1, + 226,452千元,較上年度減列217,2 + 34千元。 +3.年金改革節省退撫給付挹注退撫基 + 金經費5,214,172千元,較上年度 + 增列1,059,342千元。" +2023,5120100100,347225000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費270,544千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費20,632 + 千元。 +2.基本行政工作維持費65,035千元, + 較上年度減列辦公廳舍安全設施與 + 修繕等經費1,340千元。 +3.辦公房屋整修及設備購置經費11,6 + 46千元,較上年度減列汰換資訊設 + 備等2,686千元,增列汰換冷氣、 + 辦公桌椅櫃及辦公大樓電梯等經費 + 3,245千元,計淨增559千元。" +2023,5120100200,113865499000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, +2023,5120108100,1144615000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, +2023,5120109800,20000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2023,5120203000,3754565000,無細項,教育部主管,體育署,體育教育推展,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.學校體育教育經費3,567,567千元 + ,較上年度增列獎勵辦理體育班業 + 務績效優良之學校及補助學生課業 + 輔導費等88,026千元。 +2.全民體育教育經費11,992千元,較 + 上年度減列辦理全民休閒活動教育 + 推廣及安全維護等經費571千元。 +3.輔導辦理全國性綜合運動賽會經費 + 105,351千元,較上年度增列評選 + 及防疫等經費9,351千元。 +4.國際學校運動組織交流經費12,800 + 千元,較上年度減列737千元。 +5.改善及輔導各年齡層運動設施經費 + 56,855千元,較上年度增列辦理運 + 動場館設施公共安全查核等經費1, + 655千元。" +2023,5320200100,251184000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費173,294千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費11,373 + 千元。 +2.基本行政工作維持費48,441千元, + 較上年度減列辦理公文系統改版升 + 級等經費8,427千元。 +3.綜合規劃業務29,449千元,較上年 + 度增列辦理資安維護等經費1,356 + 千元。" +2023,5320202000,1214822000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.推展全民運動經費257,637千元, + 較上年度增列辦理全民運動知識及 + 觀念整體行銷等經費164,030千元 + 。 +2.推展競技運動經費180,101千元, + 較上年度增列120千元。 +3.推展國際體育經費39,736千元,較 + 上年度減列輔導非亞奧運單項體育 + 團體出席國際會議、舉辦國際會議 + 及國際賽等經費7,800千元。 +4.整建運動設施經費690,064千元, + 較上年度增列392,904千元,包括 + : + (1)全國運動場館資訊網維護管理 + 、運動場館之政策及法規研擬等 + 經費12,824千元,較上年度增列 + 164千元。 + (2)國家運動園區整體興設與人才 + 培育計畫(第三期)總經費5,85 + 1,000千元,分7年辦理,109至1 + 11年度已編列474,600千元,本 + 年度續編第4年經費677,240千元 + ,較上年度增列392,740千元。 +5.新增辦理運動科技應用發展經費47 + ,284千元。 +6.上年度辦理國家運動訓練中心維運 + 及管理經費,業已配合業務劃分原 + 則,自本年度起納編運動發展基金 + 預算,所列159,800千元如數減列 + 。" +2023,5320209000,1870000,交通及運輸設備,教育部主管,體育署,一般建築及設備,文化支出,11.3.4.1, +2023,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5120300100,93988000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費74,281千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費3,102千 + 元。 +2.基本行政工作維持費14,942千元, + 較上年度減列辦公事務用品等經費 + 297千元。 +3.資訊管理計畫經費4,765千元,較 + 上年度減列電腦機房設施維護等54 + 3千元,增列汰換印表機、伺服器 + 等經費419千元,計淨減124千元。" +2023,5120301000,230664000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, +2023,5120309000,0,交通及運輸設備,教育部主管,青年發展署,一般建築及設備,教育支出,11.4.3.1, +2023,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5321730100,540464000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費152,846千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費5,582 + 千元。 +2.基本行政工作維持費44,618千元, + 較上年度減列資訊圖書館及藝術暨 + 視聽資料中心水電管理費等2,584 + 千元。 +3.國家圖書館南部分館暨聯合典藏中 + 心建設計畫總經費4,753,135千元 + ,分8年辦理,106至111年度已編 + 列1,448,954千元,本年度續編第7 + 年經費353,000千元,本科目編列3 + 43,000千元,較上年度增列343,00 + 0千元。" +2023,5321731000,29394000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, +2023,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,5321800100,131762000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費106,290千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費7,303 + 千元。 +2.基本行政工作維持費25,472千元, + 較上年度減列圖書館營運及事務工 + 作之勞務委外等經費3,500千元。" +2023,5321801000,29284000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數29,284千元,係圖書館 +業務經費,較上年度減列購置投影設 +備、電動布幕等經費890千元。" +2023,5321809000,890000,交通及運輸設備,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.6.3.1, +2023,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5121870100,164077000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費136,638千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費4,192 + 千元。 +2.基本行政工作維持費14,473千元, + 較上年度減列總臺建築設備改善工 + ��等經費5,192千元。 +3.資訊作業維持費12,966千元,較上 + 年度增列汰購資訊軟硬體及機房設 + 施等經費2,970千元。" +2023,5121870200,65510000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.節目製作經費15,738千元,較上年 + 度增列節目邀訪來賓費等1,536千 + 元。 +2.機務維修管理經費14,131千元,較 + 上年度減列汰購廣播機務設備等經 + 費921千元。 +3.彰化分臺節目製作及機務管理經費 + 6,925千元,較上年度增列警衛保 + 全勞務服務等經費506千元。 +4.高雄分臺節目製作及機務管理經費 + 8,793千元,較上年度增列汰購廣 + 播機務設備等經費1,491千元。 +5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費 + 6,555千元,較上年度增列駕駛勞 + 務委外等經費1,476千元。 +6.臺東分臺節目製作及機務管理經費 + 6,123千元,較上年度增列分臺附 + 屬設施改善等經費1,821千元。 +7.節目推廣調查研究經費2,635千元 + ,較上年度減列刊登媒體廣告等經 + 費30千元。 +8.國家語言整體發展方案—教育部主 + 管總經費8,385,611千元,分5年辦 + 理,111年度已編列840,239千元, + 本年度續編第2年經費2,045,889千 + 元,本科目編列4,610千元,較上 + 年度增列879千元。" +2023,5121879000,890000,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,教育支出,11.7.3.1, +2023,5121879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,教育支出,11.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5121900100,305541000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費196,804千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費4,566 + 千元。 +2.基本行政工作維持費88,761千元, + 較上年度增列辦公室隔間工程、財 + 產管理系統升級等經費2,494千元 + 。 +3.資訊運用及管理經費19,976千元, + 較上年度減列汰換資訊硬體設備等 + 經費1,861千元。" +2023,5121900200,244947000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, +2023,5121909000,700000,交通及運輸設備,教育部主管,國家教育研究院,一般建築及設備,教育支出,11.8.3.1, +2023,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423010100,701563000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費475,493千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費29,405千元。 +2.基本行政工作維持費107,697千元 + ,較上年度增列環境清潔維護等經 + 費372千元。 +3.研討(考)暨進修業務經費7,136 + 千元,較上年度減列委託研究等經 + 費144千元。 +4.辦理法制及兩公約人權業務經費3, + 467千元,較上年度減列辦理兩公 + 約國際審查會議等經費6,646千元 + 。 +5.資訊管理業務經費107,770千元, + 較上年度減列1,633千元,包括: + (1)服務型智慧政府2.0推動計畫之 + 法務服務智慧轉型計畫總經費77 + 5,378千元,分5年辦理,110至1 + 11年度已編列169,007千元,本 + 年度續編第3年經費75,403千元 + ,本科目編列7,000千元,較上 + 年度減列3,000千元。 + (2)個人電腦硬體設備維護等經費1 + 00,770千元,較上年度增列1,36 + 7千元。" +2023,3423011400,801920000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理法律事務業務經費12,077千元 + ,較上年度減列信託法之研究、編 + 印彙編與業務推動等經費20千元。 +2.辦理檢察行政業務經費107,768千 + 元,較上年度增列民眾檢舉候選人 + 賄選及組織犯罪獎勵金等41,012千 + 元。 +3.辦理司法保護業務經費106,077千 + 元,較上年度增列捐助財團法人臺 + 灣及福建更生保護會等經費22,503 + 千元。 +4.辦理國際及兩岸法律事務經費8,98 + 8千元,較上年度增列辦理涉案國 + 人留置境外及接返相關事務等經費 + 3,000千元。 +5.補助毒品防制基金辦理多元處遇及 + 施用者成癮治療業務等經費567,01 + 0千元,較上年度增列142,389千元 + 。" +2023,3423019000,3600000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, +2023,3423019800,9807000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5223015000,14000000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,���學支出,12.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.新世代檢察革新科技計畫經費9,00 + 0千元,較上年度減列辦理AI引擎 + 人工智慧業務模組訓練與優化工作 + 等經費2,000千元。 +2.開發建置受保護管束人再犯風險評 + 估智慧輔助系統計畫經費5,000千 + 元,較上年度減列建置語音辨識系 + 統等經費4,000千元。" +2023,7623012000,189090000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數189,090千元,係司法 +官退休及退養給付經費,較上年度增 +列24,855千元。" +2023,8923013000,36892000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數36,892千元,係國家賠 +償金經費,與上年度同。" +2023,3423100100,78325000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費56,875千元,較上年度 + 增列伸算調整待遇及員工薪俸晉級 + 差額等經費2,962千元。 +2.基本行政工作維持費21,450千元, + 較上年度減列水塔設備及消防火警 + 受信總機修繕等經費17,084千元。" +2023,3423101000,303522000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.司法官訓練業務經費240,408千元 + ,較上年度增列司法官學員生活津 + 貼等經費29,974千元。 +2.司法工作人員訓練業務經費63,114 + 千元,較上年度增列檢察事務官學 + 員生活津貼等經費23,516千元。" +2023,3423109000,1870000,交通及運輸設備,法務部主管,司法官學院,一般建築及設備,司法支出,12.2.3.1, +2023,3423109800,263000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423150100,79358000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費66,115千元,較上年度 + 增列伸算調整待遇及員工薪俸晉級 + 差額等經費7,981千元。 +2.基本行政工作維持費13,243千元, + 較上年度增列車輛油料等經費300 + 千元。" +2023,3423151000,84927000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.法醫訓練研究經費26,480千元,較 + 上年度增列購置毒品檢驗儀器設備 + 等經費10,053千元。 +2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業 + 務經費29,029千元,較上年度增列 + 相驗解剖設備養護等經費4,644千 + 元。 +3.毒物化學鑑定經費23,476千元,較 + 上年度增列購置尿液檢驗用耗材等 + 經費8,830千元。 +4.血清證物鑑定經費5,842千元,較 + 上年度增列血清證物鑑定儀器養護 + 等經費594千元。 +5.北區解剖室維持經費100千元,較 + 上年度減列解剖器械設備養護等經 + 費204千元。" +2023,3423159000,910000,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.3.3.1, +2023,3423159800,178000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5223151100,24900000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.法醫病理鑑識研究計畫經費8,263 + 千元,較上年度增列購置實驗耗材 + 及試劑等經費2,510千元。 +2.毒物化學鑑識研究計畫經費8,341 + 千元,較上年度減列購置鑑識儀器 + 設備等經費532千元。 +3.血清證物鑑識研究計畫經費8,296 + 千元,較上年度增列購置實驗藥品 + 及試劑等經費621千元。" +2023,3423160100,475948000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費371,206千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費15,366千元。 +2.基本行政工作維持費104,742千元 + ,較上年度增列辦公廳室整修工程 + 等經費61,743千元。" +2023,3423161000,52960000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理廉政政策規劃考核業務經費14 + ,279千元,較上年度減列辦理新進 + 人員廉政訓練等經費145千元。 +2.辦理貪瀆預防業務經費7,242千元 + ,較上年度減列製作廉政訓練教材 + 等經費89千元。 +3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督 + 導業務經費29,745千元,較上年度 + 增列偵辦貪瀆案件資料查證等經費 + 74千元。 +4.辦理政風機構督導審核業務經費1, + 694千元,與上年度同。" +2023,3423169000,6515000,營建工程,法務部���管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, +2023,3423169800,536000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5223161000,3400000,無細項,法務部主管,廉政署,司法科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數3,400千元,係辦理偵 +訊效能提升及偵謊輔助系統開發計畫 +經費,較上年度增列開發偵謊輔助系 +統等經費1,452千元。" +2023,3423170100,191392000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費165,742千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費6,655千元。 +2.基本行政工作維持費25,650千元, + 較上年度增列員工健康檢查補助費 + 等25千元。" +2023,3423174100,14375436000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費9,975,227千元,較上 + 年度增列伸算調整待遇及員工薪俸 + 晉級差額等經費878,430千元。 +2.基本行政工作維持費658,338千元 + ,較上年度增列水電費等18,367千 + 元。 +3.辦理矯正行政業務經費199,269千 + 元,較上年度減列設施及機械設備 + 養護費等41,659千元。 +4.辦理矯正訓練業務經費43,933千元 + ,較上年度增列辦理矯正機關人員 + 訓練等經費7,279千元。 +5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費55 + 8,391千元,較上年度增列嘉義舊 + 監獄附屬建物修繕等經費57,801千 + 元。 +6.辦理收容人給養業務經費1,691,85 + 3千元,與上年度同。 +7.補助收容人健保費1,245,275千元 + ,較上年度增列127,708千元。 +8.矯正機關便民線上服務建置計畫經 + 費3,150千元,較上年度減列擴增 + 行動接見系統功能等經費350千元 + 。" +2023,3423178700,1107657000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.八德外役監獄新(擴)建工程計畫總 + 經費2,892,484千元,分年辦理,1 + 06至111年度已編列2,678,468千元 + ,本年度續編最後1年經費214,016 + 千元,較上年度減列439,866千元 + 。 +2.彰化看守所遷建工程計畫總經費3, + 094,287千元,分年辦理,108至11 + 1年度已編列745,668千元,本年度 + 續編893,641千元,較上年度增列3 + 81,090千元。" +2023,3423179000,16560000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, +2023,3423179800,19920000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5223175000,29000000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.新增收容人數位帳戶及供應服務系 + 統開發計畫經費29,000千元。 +2.上年度矯正機關智慧監獄建置計畫 + 預算業已編竣,所列30,000千元如 + 數減列。" +2023,3423180100,120433000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費107,896千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費4,540千元。 +2.基本行政工作維持費12,537千元, + 較上年度增列辦理一般行政事務等 + 經費354千元。" +2023,3423181000,27207000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數27,207千元,係辦理及 +督導執行業務經費,較上年度增列辦 +公廳室修繕工程等經費1,123千元。" +2023,3423184000,1411674000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費910,583千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費27,720千元。 +2.基本行政工作維持費162,714千元 + ,較上年度增列檔案室補強工程等 + 經費5,835千元。 +3.辦理執行業務經費338,377千元, + 較上年度增列執行業務委外人力等 + 經費6,143千元。" +2023,3423188500,11203000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"新增行政執行署新竹分署辦公廳舍新 +建工程中長程計畫總經費450,161千 +元,分5年辦理,本年度編列經費11, +203千元。" +2023,3423189000,1820000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, +2023,3423189800,6643000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423200100,154200000,無細項,法務部主管,最高���察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費142,611千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費15,314千元。 +2.基本行政工作維持費11,589千元, + 與上年度同。" +2023,3423201000,42355000,無細項,法務部主管,最高檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經 + 費1,458千元,較上年度減列老舊 + 中央監控系統升級等經費867千元 + 。 +2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費 + 5,780千元,較上年度增列辦理重 + 大刑案資料蒐集與貪瀆案例分析等 + 經費996千元。 +3.辦理選舉查察業務經費35,117千元 + ,較上年度減列辦理查察賄選業務 + 等經費2,028千元。" +2023,3423209000,0,交通及運輸設備,法務部主管,最高檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.7.3.1, +2023,3423209800,160000,無細項,法務部主管,最高檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423300100,883930000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費755,169千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費30,579千元。 +2.基本行政工作維持費45,012千元, + 較上年度增列一般行政事務等經費 + 11,344千元。 +3.檢舉與查緝毒品獎金經費83,749千 + 元,較上年度增列獎勵民眾檢舉毒 + 品犯罪案件獎勵金等5,286千元。" +2023,3423301000,1266368000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費652,057千元,較上年度增列刑 + 後強制治療及建置六大緝毒系統資 + 料整合平臺等經費335,354千元。 +2.辦理重大刑事鑑定及涉外刑事案件 + 等業務經費15,369千元,與上年度 + 同。 +3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費78千元,與上年度同。 +4.強化社會安全網第二期計畫總經費 + 3,461,352千元,分5年辦理,110 + 至111年度已編列460,840千元,本 + 年度續編第3年經費598,864千元, + 較上年度增列162,632千元。" +2023,3423309000,6955000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.8.3.1, +2023,3423309800,4406000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423310100,175846000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費170,935千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費2,279千元。 +2.基本行政工作維持費4,911千元, + 較上年度減列一般行政事務等經費 + 490千元。" +2023,3423311000,7109000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數7,109千元,係辦理刑 +事案件偵查及執行等業務經費,較上 +年度增列汰換發電機及變電站高壓設 +備等經費2,660千元。" +2023,3423319000,910000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, +2023,3423319800,172000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,第一預備金,司法支出,12.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423320100,131883000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費127,323千元,與上年 + 度同。 +2.基本行政工作維持費4,560千元, + 較上年度減列一般行政事務等經費 + 287千元。" +2023,3423321000,6749000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數6,749千元,係辦理刑 +事案件偵查及執行等業務經費,較上 +年度增列汰換空調設備等經費3,328 +千元。" +2023,3423329000,1500000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.10.3.1, +2023,3423329800,109000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,第一預備金,司法支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423330100,167918000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費160,693千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費3,694千元。 +2.基本行政工作維持費7,225千元, + 較上年度增列設施及機械設備養護 + 費等200千元。" +2023,3423331000,4330000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數4,330千元,係辦理刑 +事案件偵查及執行等業務經費,較上 +年度減列國內旅費等149千元。" +2023,3423339000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.11.3.1, +2023,3423339800,124000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,第一預備金,司法支出,12.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423340100,55218000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費52,357千元,較上年度 + 增列伸算調整待遇及員工薪俸晉級 + 差額等經費2,736千元。 +2.基本行政工作維持費2,861千元, + 較上年度增列資訊服務費等20千元 + 。" +2023,3423341000,1952000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數1,952千元,係辦理刑 +事案件偵查及執行等業務經費,較上 +年度增列國內旅費等12千元。" +2023,3423349000,1670000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.12.3.1, +2023,3423349800,100000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,第一預備金,司法支出,12.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423350100,17721000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費16,263千元,與上年度 + 同。 +2.基本行政工作維持費1,458千元, + 較上年度減列設施及機械設備養護 + 費等27千元。" +2023,3423351000,993000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數993千元,係辦理刑事 +案件偵查及執行等業務經費,較上年 +度增列辦理智慧財產權刑事案件等經 +費27千元。" +2023,3423359800,47000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423410100,1083801000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費1,029,182千元,較上 + 年度增列伸算調整待遇及員工薪俸 + 晉級差額等經費88,278千元。 +2.基本行政工作維持費54,619千元, + 較上年度增列資訊服務費等345千 + 元。" +2023,3423411000,99910000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費80,773千元,較上年度減列汰換 + 司法新廈高壓供電變壓器及發電機 + 等經費16,479千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費19,137千元,較上年度增列辦理 + 尿液採集事務等經費59千元。" +2023,3423419000,3600000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.3.1, +2023,3423419800,699000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423420100,488336000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費455,889千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費29,861千元。 +2.基本行政工作維持費32,447千元, + 較上年度增列設施及機械設備養護 + 費等92千元。" +2023,3423421000,59755000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費48,008千元,較上年度減列提撥 + 緩起訴處分金及認罪協商金補助公 + 益團體等經費4,853千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費11,747千元,較上年度增列辦理 + 易服社會勞動業務等經費25千元。" +2023,3423429000,2280000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.3.1, +2023,3423429800,292000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423430100,875525000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費824,240千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費76,771千元。 +2.基本行政工作維持費51,285千元, + 較上年度減列辦公大樓屋頂防漏工 + 程等經費2,354千元。" +2023,3423431000,97400000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費76,254千元,較上年度減列提撥 + 緩起訴處分金及認罪協商金補助公 + 益團體等經費3,989千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費21,146千元,較上年度增列易服 + 社會勞動業務等經費124千元。" +2023,3423439000,1150000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.3.1, +2023,3423439800,498000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423470100,719888000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費676,662千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費44,966千元。 +2.基本行政工作維持費43,226千元, + 較上年度增列辦公廳舍養護費等27 + 3千元。" +2023,3423471000,99045000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費76,559千元,較上年度增列汰換 + 偵查庭錄音及錄影設備等經費403 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費22,486千元,較上年度增列辦理 + 易服社會勞動業務等經費99千元。" +2023,3423479000,1500000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.3.1, +2023,3423479800,789000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423480100,318083000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費296,478千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費16,462千元。 +2.基本行政工作維持費21,605千元, + 較上年度減列設施及機械設備養護 + 費等138千元。" +2023,3423481000,56263000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費45,280千元,較上年度減列購置 + 文具紙張等經費992千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費10,983千元,較上年度增列辦理 + 易服社會勞動業務等經費44千元。" +2023,3423489000,1560000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.18.3.1, +2023,3423489800,202000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423490100,205323000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費195,157千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費13,578千元。 +2.基本行政工作維持費10,166千元, + 較上年度增列設施及機械設備養護 + 費等51千元。" +2023,3423491000,40061000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費28,890千元,較上年度減列通訊 + 費等7,028千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費11,171千元,較上年度減列國內 + 旅費等97千元。" +2023,3423499000,780000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.19.3.1, +2023,3423499800,141000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423500100,913792000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費890,640千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費54,805千元。 +2.基本行政工作維持費23,152千元, + 較上年度減列環境清潔維護等經費 + 567千元。" +2023,3423501000,157417000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費130,691千元,較��年度增列汰 + 換發電機及變電站高壓設備等經費 + 8,989千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費26,726千元,較上年度增列辦理 + 易服社會勞動業務等經費233千元 + 。" +2023,3423508500,0,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.20.3,"上年度臺灣高等檢察署臺中檢察分署 +暨臺灣臺中地方檢察署擴遷建辦公廳 +舍中長程計畫總經費3,982,823千元 +,分10年辦理,109至111年度已編列 +51,196千元,本年度暫緩編列,所列 +37,641千元如數減列。" +2023,3423509000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.4.1, +2023,3423509800,538000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423510100,199506000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費190,421千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費11,491千元。 +2.基本行政工作維持費9,085千元, + 較上年度增列環境清潔維護等經費 + 357千元。" +2023,3423511000,32088000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費23,370千元,較上年度減列汰換 + 電梯設備等經費3,274千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費8,718千元,較上年度減列國內 + 旅費等32千元。" +2023,3423519000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, +2023,3423519800,138000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423520100,382237000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費372,321千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費20,276千元。 +2.基本行政工作維持費9,916千元, + 較上年度減列一般行政事務等經費 + 514千元。" +2023,3423521000,54317000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費37,861千元,較上年度減列購置 + 辦公設備等經費330千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費16,456千元,較上年度增列易服 + 社會勞動業務等經費26千元。" +2023,3423528500,479689000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.22.3,"臺灣彰化地方檢察署暨法務部行政執 +行署彰化分署聯合遷建辦公廳舍計畫 +總經費1,814,862千元,分年辦理,1 +05至111年度已編列672,632千元,本 +年度續編479,689千元,較上年度增 +列219,689千元。" +2023,3423529000,3600000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.22.4.1, +2023,3423529800,246000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423530100,219266000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費211,962千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費12,857千元。 +2.基本行政工作維持費7,304千元, + 與上年度同。" +2023,3423531000,35732000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費25,238千元,較上年度減列購置 + 辦公設備等經費601千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費10,494千元,較上年度增列辦理 + 易服社會勞動業務等經費32千元。" +2023,3423539000,2650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.3.1, +2023,3423539800,150000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423540100,304166000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費288,369千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費15,374千元。 +2.基本行政工作維持費15,797千元, + 較上年度增列設施及機械設備養護 + 費等330千元。" +2023,3423541000,35146000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費25,073千元,較上年度減列購置 + 辦公設備等經費1,911千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費10,073千元,較上年度減列國內 + 旅費等7千元。" +2023,3423549000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.24.3.1, +2023,3423549800,196000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423560100,555956000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費531,481千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費37,760千元。 +2.基本行政工作維持費24,475千元, + 較上年度減列資訊服務費等121千 + 元。" +2023,3423561000,90094000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費67,691千元,較上年度增列汰換 + 偵查庭錄音及錄影設備等經費4,50 + 5千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費22,403千元,較上年度增列辦理 + 易服社會勞動業務等經費6千元。" +2023,3423569000,780000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.3.1, +2023,3423569800,376000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423570100,363743000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費326,248千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費27,671千元。 +2.基本行政工作維持費37,495千元, + 較上年度減列水電費等222千元。" +2023,3423571000,70133000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費55,452千元,較上年度減列購置 + 辦公設備等經費576千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費14,681千元,較上年度增列辦理 + 尿液採集事務等經費133千元。" +2023,3423579000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.3.1, +2023,3423579800,193000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423580100,737804000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費693,286千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費37,294千元。 +2.基本行政工作維持費44,518千元, + 較上年度增列一般行政事務等經費 + 893千元。" +2023,3423581000,124707000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費106,430千元,較上年度增列辦 + 公廳舍耐震補強工程等經費22,762 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費18,277千元,較上年度減列國內 + 旅費等872千元。" +2023,3423589000,910000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, +2023,3423589800,449000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423590100,301421000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費289,486千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費12,619千元。 +2.基本行政工作維持費11,935千元, + 較上年度減列一般行政事務等經費 + 446千元。" +2023,3423591000,46542000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費32,388千元,較上年度增列提撥 + 緩起訴處分金及認罪協商金補助公 + 益團體等經費148千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費14,154千元,較上年度增列辦理 + 尿液採集事務等經費64千元。" +2023,3423599000,5160000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.28.3.1, +2023,3423599800,185000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423600100,141139000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費130,058千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費12,157千元。 +2.基本行政工作維持費11,081千元, + 較上年度增列通訊費等362千元。" +2023,3423601000,27193000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費17,692千元,較上年度增列提撥 + 緩起訴處分金及認罪協商金補助公 + 益團體等經費4,938千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費9,501千元,較上年度增列辦理 + 易服社會勞動業務等經費22千元。" +2023,3423609000,3600000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.29.3.1, +2023,3423609800,256000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423610100,187771000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費178,028千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費7,568千元。 +2.基本行政工作維持費9,743千元, + 較上年度減列辦公廳室養護費等3, + 689千元。" +2023,3423611000,30661000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費20,569千元,較上年度減列購置 + 辦公設備等經費480千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費10,092千元,較上年度減列國內 + 旅費等76千元。" +2023,3423619000,780000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.30.3.1, +2023,3423619800,238000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423620100,177152000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費167,460千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費4,993千元。 +2.基本行政工作維持費9,692千元, + 較上年度增列購置文具紙張等經費 + 653千元。" +2023,3423621000,26448000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費17,647千元,較上年度減列提撥 + 緩起訴處分金及認罪協商金補助公 + 益團體等經費2,686千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費8,801千元,較上年度增列辦理 + 易服社會勞動業務等經費34千元。" +2023,3423629000,910000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.31.3.1, +2023,3423629800,292000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423630100,199153000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費186,811千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 + 級差額等經費6,224千元。 +2.基本行政工作維持費12,342千元, + 較上年度增列退休退職人員三節慰 + 問金等6千元。" +2023,3423631000,26391000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費15,998千元,較上年度減列購置 + 辦公設備等經費851千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費10,393千元,較上年度增列辦理 + 尿液採集事務等經費78千元。" +2023,3423639000,1870000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.32.3.1, +2023,3423639800,367000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423640100,84256000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費77,862千元,較上年度 + 增列伸算調整待遇及員工薪俸晉級 + 差額等經費4,999千元。 +2.基本行政工作維持費6,394千元, + 較上年度減列通訊費等628千元。" +2023,3423641000,13572000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費10,943千元,較上年度增列提撥 + 緩起訴處分金及認罪協商金補助公 + 益團體等經費820千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費2,629千元,較上年度減列國內 + 旅費等3千元。" +2023,3423649000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.33.3.1, +2023,3423649800,110000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423900100,19903000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費18,342千元,較上年度 + 增列伸算調整待遇及員工薪俸晉級 + 差額等經費142千元。 +2.基本行政工作維持費1,561千元, + 較上年度增列資訊服務費等17千元 + 。" +2023,3423901000,4418000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數4,418千元,係辦理刑 +事案件偵查及執行等業務經費,較上 +年度增列非核心法警勤務委外人力等 +經費1,222千元。" +2023,3423909000,910000,交通及運輸設備,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.34.3.1, +2023,3423909800,50000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,第一預備金,司法支出,12.34.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423910100,56627000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費53,851千元,較上年度 + 增列伸算調整待遇及員工薪俸晉級 + 差額等經費5,659千元。 +2.基本行政工作維持費2,776千元, + 較上年度減列一般行政事務等經費 + 575千元。" +2023,3423911000,7937000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費5,683千元,較上年度減列國內 + 旅費等203千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費2,254千元,較上年度減列國內 + 旅費等3千元。" +2023,3423919000,780000,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.35.3.1, +2023,3423919800,110000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423920100,17573000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費16,270千元,較上年度 + 增列伸算調整待遇及員工薪俸晉級 + 差額等經費2,172千元。 +2.基本行政工作維持費1,303千元, + 較上年度減列證據開示空間整修等 + 經費160千元。" +2023,3423921000,2038000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 + 費1,332千元,較上年度減列購置 + 辦公設備等經費598千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 + 費706千元,與上年度同。" +2023,3423929800,100000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.36.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,3423950100,5296530000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費4,820,601千元,較上 + 年度增列伸算調整待遇及員工薪俸 + 晉級差額等經費211,741千元。 +2.基本行政工作維持費123,746千元 + ,較上年度減列車輛油料等經費32 + 1千元。 +3.一般行政業務經費152,521千元, + 較上年度增列北部地區機動工作站 + 外牆整修工程等經費69,883千元。 +4.資訊作業經費158,112千元,較上 + 年度減列購置圖表繪製軟體等經費 + 17,798千元。 +5.人員訓練經費38,300千元,較上年 + 度增列學員伙食費等4,200千元。 +6.出國參加會議及訓練經費3,250千 + 元,較上年度增列派員參加國際會 + 議等經費2千元。" +2023,3423951000,226917000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.37.2,"本年度預算數之內容��上年度之比較 +如下: +1.調查資料蒐處與運用經費59,600千 + 元,較上年度增列通訊費等600千 + 元。 +2.兩岸資料蒐集與研究經費6,100千 + 元,較上年度增列專書印刷等經費 + 950千元。 +3.國際事務資料蒐處與運用經費28,5 + 26千元,與上年度同。 +4.國家安全維護及安全防護工作經費 + 26,197千元,較上年度減列舉辦全 + 民安全防護活動等經費489千元。 +5.貪瀆犯罪防制經費43,204千元,較 + 上年度減列國內旅費等4,111千元 + 。 +6.經濟犯罪防制經費22,506千元,與 + 上年度同。 +7.毒品犯罪防制經費30,864千元,較 + 上年度減列建立船隻出入港動態分 + 析系統模組等經費2,969千元。 +8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費9,92 + 0千元,與上年度同。" +2023,3423952000,221428000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.科技鑑識工作經費53,240千元,較 + 上年度增列精密檢測儀器養護等經 + 費1,060千元。 +2.電訊工作經費7,585千元,較上年 + 度增列購置無線電零組件及通訊耗 + 材等經費65千元。 +3.通訊監察工作經費160,603千元, + 較上年度增列資訊服務費等28,603 + 千元。" +2023,3423959000,544977000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.37.4.1, +2023,3423959800,3924000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.37.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5223953000,52991000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.37.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.精進鑑識科技計畫經費10,603千元 + ,較上年度增列購置標準品及實驗 + 用耗材等經費5,781千元。 +2.資安威脅獵蒐執法行動計畫經費28 + ,388千元,較上年度減列開發主動 + 式威脅端點獵蒐系統等經費4,011 + 千元。 +3.臺灣資安卓越深耕-先進網路鑑識 + 計畫經費14,000千元,較上年度減 + 列開發網路跡證溯源系統等經費1, + 000千元。" +2023,5226011300,497377000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.物流國際化與科技化推動計畫經費 + 57,833千元,較上年度減列辦理溫 + 控物流服務發展計畫等經費15,372 + 千元。 +2.提升服務業競爭力與高值化輔導經 + 費17,857千元,較上年度減列辦理 + 商業服務業能源管理與技術輔導計 + 畫等經費1,315千元。 +3.臺灣餐飲國際化及科技化服務計畫 + 經費31,703千元,較上年度減列辦 + 理餐飲業國際化推動計畫等經費3, + 220千元。 +4.商工資訊創新服務與安全認證推動 + 經費116,740千元,較上年度減列2 + 4,619千元,包括: + (1)資安產業推動暨關鍵基礎設施 + 資安強化旗艦計畫經費19,040千 + 元,較上年度減列資安風險評估 + 及防護基準輔導等經費3,898千 + 元。 + (2)服務型智慧政府2.0推動-經濟 + 資料決策分析與智慧輔助計畫總 + 經費416,000千元,分5年辦理, + 110至111年度已編列135,057千 + 元,本年度續編第3年經費50,51 + 6千元,較上年度減列12,656千 + 元。 + (3)雲世代產業數位轉型-數位平台 + 服務與科技研發推動計畫經費5, + 836千元,較上年度減列辦理網 + 站雙語化工作等經費3,047千元 + 。 + (4)商業行政資訊雲端應用擴充及 + 效能提升計畫經費15,674千元, + 較上年度減列資安認證標準年費 + 1千元。 + (5)服務型智慧政府2.0推動計畫- + 商工行政智慧服務暨跨域加值計 + 畫總經費195,000千元,分5年辦 + 理,110至111年度已編列58,859 + 千元,本年度續編第3年經費25, + 674千元,較上年度減列5,017千 + 元。 +5.商業發展科技研究能量建置及輔導 + 經費201,057千元,較上年度增列 + 辦理推動商業低碳服務及綠色消費 + 計畫等經費78,354千元。 +6.推動優質智慧商業計畫經費72,187 + 千元,較上年度減列辦理流通服務 + 智慧化推動計畫等經費19,721千元 + 。" +2023,5226014000,16329967000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.科技行政管理經費88,816千元,較 + 上年度伸算增列調整待遇等經費4, + 151千元。 +2.政策研究與推動計畫經費815,515 + 千元,較上年度增列辦理淨零排放 + 領域及其他關鍵技術之開發研究等 + 經費42,158千元。 +3.工研院科技專案計畫經費7,088,09 + 4千元,較上年度增列辦理氫能應 + 用及移動載具暨產業減碳創新技術 + 開發等經費1,218,451千元。 +4.其他法人科技專案計畫經費3,326, + 602千元,較上年度增列辦理先進 + 陸空載具關鍵技術與系統整合及創 + 新生物製造技術開發等經費314,81 + 7千元。 +5.業學界科技專案計畫經費5,010,94 + 0千元,較上年度增列補助核酸藥 + 物關鍵技術引進暨研發建置等經費 + 443,460千元。" +2023,5226014200,17458000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數17,458千元,係辦理延 +攬海外科技人才經費,較上年度減列 +辦理海外專業人才延攬暨網絡布建計 +畫等經費153千元。" +2023,5226014400,29639000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石科技發展,科學支出,13.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.服務型智慧政府2.0推動-砂石產業 + 數位轉型計畫總經費24,000千元, + 分5年辦理,110至111年度已編列7 + ,424千元,本年度續編第3年經費2 + ,796千元,較上年度減列734千元 + 。 +2.偏遠山區礦業權三維數值模型研究 + 計畫經費8,600千元,較上年度增 + 列購置建築資訊建模軟體等經費50 + 千元。 +3.舊有煤礦三維化及礦坑採掘跡重塑 + 計畫經費4,100千元,較上年度減 + 列委託研究計畫業務費等263千元 + 。 +4.新增礦業與砂石資源永續開發科技 + 策略計畫經費14,143千元。" +2023,5226014600,37848000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動投資審議智慧發展,科學支出,13.1.5,"服務型智慧政府2.0推動-僑外來臺投 +資全程線上申辦審議服務計畫總經費 +443,100千元,分5年辦理,110至111 +年度已編列131,976千元,本年度續 +編第3年經費37,848千元,較上年度 +減列6,457千元。" +2023,5726012000,28726000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.礦業行政及輔導經費15,355千元, + 較上年度減列改版事業用爆炸物e + 網服務系統等經費8,975千元。 +2.礦場保安管理與礦害預防經費5,77 + 4千元,較上年度增列購置礦場救 + 護及訓練用空氣呼吸器等經費264 + 千元。 +3.土石管理與遏止盜採經費7,597千 + 元,較上年度增列砂石開發供應政 + 策評估說明書通盤檢討作業等經費 + 4,129千元。" +2023,5926010100,1718104000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費1,196,073千元,較上 + 年度伸算增列調整待遇等經費52,7 + 97千元。 +2.基本行政工作維持費148,831千元 + ,較上年度減列汰換空調及改建辦 + 公室老舊廁所工程等經費27,600千 + 元。 +3.資訊管理經費99,101千元,較上年 + 度減列資訊軟硬體設備購置等經費 + 1,531千元。 +4.經濟統計調查經費34,050千元,較 + 上年度增列工廠校正及營運調查工 + 作等經費4,044千元。 +5.研究發展規劃管理經費21,958千元 + ,較上年度增列委託辦理重要原物 + 料國內外市場情勢分析及研究等經 + 費188千元。 +6.專業人員研究訓練經費55,299千元 + ,較上年度增列高壓變電站及電力 + 設備更新工程等經費18,594千元。 +7.經貿談判經費42,972千元,較上年 + 度增列參與WTO談判及經貿議題專 + 業諮詢等經費7,140千元。 +8.中石化安順廠污染案居民照護計畫 + 經費119,820千元,與上年度同。" +2023,5926011000,6999000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.事業發展企劃經費4,882千元,較 + 上年度增列辦理公共工程施工查核 + 等經費405千元。 +2.重機事業管理經費768千元,較上 + 年度增列計畫審查經費等56千元。 +3.化工事業管理經費1,349千元,較 + 上年度減列辦理工安管理等經費65 + 千元。" +2023,5926011100,7835000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.投資案件之審核及管理經費3,204 + 千元,較上年度增列業務用紙張、 + 檔案封皮及文具等經費267千元。 +2.投資案件電腦處理作業經費4,631 + 千元,與上年度同。" +2023,5926011200,272373000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.連鎖加盟及餐飲鏈結發展計畫總經 + 費408,080千元,分年辦理,109至 + 111年度已編列117,461千元,本年 + 度續編46,172千元,較上年度減列 + 1,652千元。 +2.廣告設計服務業加值計畫經費4,93 + 0千元,較上年度增列辦理小型廣 + 告研討會等經費4千元。 +3.商業行政資訊維護計畫經費33,170 + 千元,較上年度增列導入��眾多元 + 化繳費等經費1,321千元。 +4.健全營運主體維護商業秩序經費18 + 8,101千元,較上年度減列委託直 + 轄市辦理公司登記業務等經費2,39 + 9千元。" +2023,5926011500,27267000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.工商企業輔導與管理經費18,087千 + 元,較上年度增列資訊軟硬體設備 + 購置等經費1,336千元。 +2.傳統市場與夜市創新翻轉提升計畫 + 經費9,180千元,較上年度減列輔 + 導青創店舖等經費483千元。" +2023,5926011600,2647000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.進口救濟與不公平貿易調查經費2, + 410千元,較上年度增列貿易救濟 + 入口網站維護及委託研究計畫等經 + 費272千元。 +2.國際事務協調合作與行政救濟經費 + 216千元,較上年度減列國外旅費1 + 0千元。 +3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費 + 21千元,與上年度同。" +2023,5926012400,17301000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.13.1, +2023,5926018000,150000000000,無細項,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.14,"新增由國庫增資台灣電力股份有限公 +司辦理穩定供電建設方案經費如列數 +。" +2023,5926018100,0,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.15.1, +2023,5926019000,112641000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.16.1, +2023,5926019800,86129000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.17,仍照上年度預算數編列。 +2023,6326016200,963000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難照護金,福利服務支出,13.1.18,"本年度預算數963千元,係臺灣鋁業 +股份有限公司等裁撤單位早期退休人 +員生活困難之年節照護金,與上年度 +同。" +2023,7626016000,2507000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.19,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.鹽務人員退休撫卹經費889千元, + 較上年度減列728千元。 +2.高雄硫酸錏股份有限公司退休人員 + 月退休金、遺屬年金經費1,618千 + 元,較上年度減列152千元。" +2023,5226102200,9299046000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.發展新興與高科技產業經費2,705, + 590千元,較上年度減列辦理智慧 + 機械產業技術提升補助計畫及亞灣 + 5GAIoT創新科技應用綱要計畫等經 + 費382,018千元,增列辦理太空產 + 業推動與人才培育計畫及6G產業發 + 展先期研發計畫等經費219,353千 + 元,計淨減162,665千元。 +2.策進產業躍升與永續發展環境經費 + 6,593,456千元,較上年度減列辦 + 理技術服務業發展計畫2.0及雲世 + 代產業數位轉型-中小型製造業數 + 位轉型計畫等經費732,830千元, + 增列辦理產業淨零碳排推動計畫及 + 設計驅動跨域整合創新計畫等經費 + 2,974,934千元,計淨增2,242,104 + 千元。" +2023,5726100100,356178000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費295,832千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費16,511 + 千元。 +2.基本行政工作維持費23,873千元, + 較上年度增列大樓污水管更換、地 + 板整修工程及公有建築物耐震力詳 + 細評估等經費1,122千元。 +3.資訊管理經費36,473千元,較上年 + 度增列核心網路交換器暨系統主機 + 維護及雲端視訊會議服務等經費17 + 千元。" +2023,5726102000,9168000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.產業政策企劃經費3,065千元,較 + 上年度減列翻譯費及外文審查費等 + 359千元。 +2.產業行政與管理經費6,103千元, + 較上年度增列電話費及郵資等經費 + 68千元。 +3.上年度智慧電動機車能源補充設施 + 普及計畫預算業已編竣,所列438, + 601千元如數減列。" +2023,5726108100,678000000,經濟特別收入基金,經濟部主管,工業局,非營業特種基金,工業支出,13.2.4.1, +2023,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5226201000,55590000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,數位貿易,科學支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.數位展覽領航計畫40,805千元,較 + 上年度減列商業模式設計等經費1, + 945千元。 +2.新增輔導減碳企業提升出口能量計 + 畫經費14,785千元。" +2023,5926200100,536212000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費458,617千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費13,185 + 千元。 +2.基本行政工作維持費45,244千元, + 較上年度增列屋頂防水隔熱工程等 + 經費10,369千元。 +3.國貿行政人員訓練經費250千元, + 與上年度同。 +4.資訊管理業務經費32,101千元,較 + 上年度增列通訊費1千元。" +2023,5926201000,1953247000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.貿易行政與管理經費25,087千元, + 較上年度減列委託辦理國際經貿政 + 策研究中心計畫等經費1,235千元 + 。 +2.展館及國際會議中心營運管理經費 + 416,637千元,較上年度減列地價 + 稅及房屋稅等經費17,590千元。 +3.興建桃園會展中心計畫總經費4,11 + 4,110千元,分9年辦理,106至111 + 年度已編列2,513,055千元,本年 + 度續編第7年經費1,073,573千元, + 較上年度減列293,154千元。 +4.新增2025年大阪世界博覽會計畫經 + 費437,950千元。" +2023,5926209800,5200000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5226310400,512190000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立度量衡及標準檢測驗證,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.服務型智慧政府2.0推動-標準檢驗 + 及計量便捷智能服務計畫總經費17 + 0,900千元,分5年辦理,110至111 + 年度已編列45,622千元,本年度續 + 編第3年經費20,735千元,較上年 + 度減列3,947千元。 +2.再生能源憑證運行與發展計畫經費 + 51,282千元,較上年度減列辦理再 + 生能源憑證案場作業及完備制度等 + 經費7,148千元。 +3.建構新世代數位科技基磐標準與驗 + 證環境計畫經費23,821千元,較上 + 年度減列辦理網路通訊國際標準分 + 析及參與制定等經費7,079千元。 +4.5G智慧杆檢測標準及驗證計畫經費 + 31,420千元,較上年度減列辦理5G + 智慧杆標準制定等經費9,080千元 + 。 +5.新增智慧製造標準建置及國際鏈結 + 計畫經費282,731千元。 +6.新增綠能科技產業標準檢測驗證計 + 畫經費36,201千元。 +7.新增儲能系統安全暨智慧電網標準 + 檢測驗證計畫經費66,000千元。 +8.上年度國家度量衡標準實驗室整體 + 運作及發展計畫預算業已編竣,所 + 列260,997千元如數減列。 +9.上年度智慧機械產業計量標準建置 + 加值計畫預算業已編竣,所列58,3 + 66千元如數減列。 +10.上年度新世代能源科技標準計量 + 檢測驗證計畫預算業已編竣,所列 + 42,138千元如數減列。" +2023,5926310100,1362728000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費1,183,583千元,較上 + 年度伸算增列調整待遇等經費43,4 + 87千元。 +2.基本行政工作維持費127,543千元 + ,較上年度增列汰換電梯及屋頂防 + 漏整修等經費7,756千元。 +3.資訊作業環境之設置與維護經費51 + ,602千元,較上年度減列汰換電腦 + 及周邊設備等經費150千元。" +2023,5926310200,545875000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.標準制定及正字標記管理經費19,5 + 27千元,較上年度減列辦理國家標 + 準制修訂等經費1,231千元。 +2.標準資料建立與服務經費6,304千 + 元,較上年度增列支付外國標準組 + 織權利金等經費262千元。 +3.強化商品檢驗及驗證效能經費76,6 + 17千元,較上年度減列辦理商品驗 + 證登錄等經費735千元。 +4.企劃檢驗驗證及國際事務經費16,1 + 15千元,較上年度增列執行市場購 + 樣等經費630千元。 +5.發展檢試驗暨技術服務經費88,594 + 千元,較上年度減列辦理綠能產品 + 檢測技術及驗證等經費178千元。 +6.度量衡管理及檢定經費256,108千 + 元,較上年度增列辦理電度表檢定 + 等經費10,255千元。 +7.度量衡器檢定檢查事務經費82,610 + 千元,較上年度增列3,086千元, + 包括: + (1)建置度量衡檢測基磐環境計畫 + 總經費196,252千元,分4年辦理 + ,110至111年度已編列65,228千 + 元,本年度續編第3年經費52,20 + 9千元,較上年度減列3,332千元 + 。 + (2)度量衡器檢定檢查事務經費等3 + 0,401千元,較上年度增列購置 + 計程車計費表輪行檢定器等經費 + 6,418千元。" +2023,5926319000,0,營建工程,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.4.1, +2023,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5226413000,210149000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.智慧財產服務暨業界運用效能躍升 + 計畫經費168,212千元,較上年度 + 減列強化專利審查效能計畫等經費 + 4,403千元。 +2.服務型智慧政府2.0推動-智權數位 + 基磐計畫總經費360,000千元,分5 + 年辦理,110至111年度已編列113, + 433千元,本年度續編第3年經費41 + ,937千元,較上年度減列11,016千 + 元。" +2023,5926410100,1086368000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費974,028千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費45,067 + 千元。 +2.基本行政工作維持費62,042千元, + 較上年度減列辦公大樓管理費及房 + 屋建築修繕工程等經費2,095千元 + 。 +3.資訊管理經費8,238千元,較上年 + 度減列汰換個人電腦螢幕等經費10 + 3千元。 +4.文書及檔案管理經費42,060千元, + 較上年度增列建置檔案永久保存專 + 區恆溫恆濕系統設備工程等經費7, + 106千元。" +2023,5926411000,239862000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.企劃訓練推廣及國際合作經費32,5 + 79千元,較上年度增列優良專利發 + 明者獎勵金等經費6,546千元。 +2.專利行政及審查經費56,397千元, + 較上年度增列辦理專利案件審查等 + 經費3,694千元。 +3.商標行政及審查經費3,617千元, + 較上年度增列辦理臺日商標審查交 + 流活動等經費145千元。 +4.著作權管理及保護經費5,072千元 + ,較上年度減列辦理著作權法令推 + 廣活動等經費27千元。 +5.智慧財產權資料建立與服務經費43 + ,078千元,較上年度增列辦理智慧 + 財產權資料編譯與出版等經費494 + 千元。 +6.營業秘密保護經費642千元,較上 + 年度增列委託辦理編製營業秘密管 + 理規範等經費494千元。 +7.業務電子化推動經費98,477千元, + 較上年度減列資訊軟硬體設備等經 + 費1,054千元。" +2023,5926419000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,智慧財產局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.5.4.1, +2023,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5226551100,113450000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數113,450千元,係辦理 +尖端地層下陷防治技術之研發、智慧 +水管理技術研發、公共用水效率提升 +與淨零碳排促動及水旱災預警策進技 +術研究等計畫所需經費,較上年度增 +列辦理水旱災預警策進技術研究等經 +費1,054千元。" +2023,5626550100,2180029000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費2,047,700千元,較上 + 年度伸算增列調整待遇等經費87,1 + 62千元。 +2.基本行政工作維持費132,329千元 + ,較上年度增列辦公廳舍修繕及公 + 有建築物耐震補強經費等33,016千 + 元。" +2023,5626551200,744030000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, +2023,5626559000,10440000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, +2023,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5226752000,1666141000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.運用科技創新轉型升級經費1,241, + 485千元,較上年度減列辦理先進 + 產業策略性落實計畫及科技社會創 + 新促進價值躍升計畫等經費351,74 + 1千元,增列辦理新創加速成長計 + 畫、加速中小企業節能減碳推廣計 + 畫及太空科技人才培育計畫等經費 + 509,090千元,計淨增157,349千元 + 。 +2.促進小型企業創新研發經費424,65 + 6千元,較上年度減列補助小型企 + 業辦理創新研發等經費53,149千元 + 。 +3.上年度亞洲.矽谷新創鏈結計畫預 + 算業已編竣,所列276,437千元如 + 數減列。" +2023,5926750100,154938000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費133,695千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費6,319 + 千元。 +2.基本行政工作維持費17,730千元, + 較上年度增列保全及清潔外包人力 + 等經費300千元。 +3.電腦機組及相關配備維護經費3,51 + 3千元,與上年度同。" +2023,5926751000,2595446000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.驅動企業創新共榮發展經費28,320 + 千元,較上年度增列辦理機關業務 + 資訊系統維護等經費62千元。 +2.強化資金規劃運用能力經費2,567, + 126千元,較上年度增列捐助財團 + 法人中小企業信用保證基金等經費 + 94,834千元。" +2023,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5226800400,91505000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,園區產業升級,科學支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.產業園區創新生態跨域推動計畫經 + 費39,738千元,較上年度減列辦理 + 園區學研創新鏈結體系推動計畫等 + 經費1,688千元。 +2.智慧感知人才培育計畫經費6,367 + 千元,較上年度減列辦理智慧感知 + 產業技術活動等經費1,840千元。 +3.新增產業園區跨區低碳轉型整合推 + 動計畫經費45,400千元。" +2023,5726800100,371231000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費353,280千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費15,672 + 千元。 +2.基本行政工作維持費14,724千元, + 較上年度減列設施及機械設備養護 + 費等1,397千元。 +3.資訊管理經費3,227千元,與上年 + 度同。" +2023,5726801000,103690000,科技產業園區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,科技產業園區業務,工業支出,13.8.3.1, +2023,5726809000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.8.4.1, +2023,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5226904000,380543000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.海域地質調查經費103,313千元, + 較上年度減列4,641千元,包括: + (1)臺灣東北部礦產地質調查經費2 + 1,433千元,較上年度減列租用 + 調查研究船等經費2,333千元。 + (2)離岸風場海域地質調查及地質 + 環境資訊服務經費81,880千元, + 較上年度減列租用調查研究船等 + 經費2,308千元。 +2.火山災害潛勢評估及觀測技術強化 + 經費20,682千元,較上年度減列購 + 置水質化學分析設備等經費890千 + 元。 +3.地熱資源探查與精進技術評估經費 + 160,242千元,較上年度增列141,6 + 69千元,包括: + (1)地熱地質探查技術與資訊整合 + 經費17,849千元,較上年度減列 + 地質鑽探現地查核等經費724千 + 元。 + (2)新增辦理擴大地下再生能源潛 + 力場域深層鑽探與資源確認經費 + 142,393千元。 +4.斷層活動性調查及觀測第五階段經 + 費36,667千元,較上年度增列斷層 + 活動性調查等經費6,368千元。 +5.服務型智慧政府2.0推動-數位地質 + 資訊智慧匯流及供應計畫總經費50 + ,000千元,分5年辦理,110至111 + 年度已編列15,122千元,本年度續 + 編第3年經費5,565千元,較上年度 + 減列數據通訊等經費1,491千元。 +6.地下水補注區調查與水資源評估經 + 費27,259千元,較上年度減列水文 + 地質鑽探等經費1,110千元。 +7.智慧科技建構山崩防災雲端服務經 + 費26,815千元,較上年度增列潛在 + 大規模崩塌判釋等經費6,666千元 + 。 +8.上年度山崩活動性評估與防災應用 + 計畫預算業已編竣,所列13,322千 + 元如數減列。" +2023,5726900100,122175000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費105,498千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費4,580 + 千元。 +2.基本行政工作維持費16,677千元, + 較上年度增列汰換電梯及辦公廳舍 + 防火門等經費8,503千元。" +2023,5726901000,104230000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.基本地質調查經費9,520千元,較 + 上年度減列高山地質圖幅測製等經 + 費767千元。 +2.地質敏感區劃定審議及查核經費12 + ,557千元,較上年度減列地質敏感 + 區審議公告等經費2,135千元。 +3.地質知識網絡之關鍵資源建構經費 + 7,330千元,較上年度減列地質資 + 料建檔等經費290千元。 +4.土壤液化潛勢調查與公開經費25,3 + 88千元,較上年度減列水位觀測井 + 補充建置等經費310千元。 +5.地下水保育管理暨地層下陷防治第 + 3期計畫總經費1,487,000千元,分 + 4年辦理,110至111年度已編列466 + ,316千元,本年度續編第3年經費2 + 68,910千元,本科目編列20,910千 + 元,較上年度增列地表補注潛勢評 + 估與地下地層架構分析等經費4,75 + 2千元。 +6.新增土壤液化圖資創新與防治技術 + 發展計畫總經費300,000千元,分6 + 年辦理,本年度編列第1年經費28, + 525千元。" +2023,5726909000,890000,交通及運輸設備,經濟部主管,中央地質調查所,一般建築及設備,工業支出,13.9.4.1, +2023,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5226963000,134976000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,13.10.1,"本年度預算數134,976千元,係辦理 +再生能源環境建構經費,較上年度減 +列辦理沙崙綠能科技示範場域營運計 +畫等經費37,303千元。" +2023,5726960100,237186000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費199,968千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費16,566 + 千元。 +2.基本行政工作維持費23,463千元, + 較上年度增列辦公室租金及行政業 + 務外包人力等經費3,446千元。 +3.資訊管理經費13,755千元,較上年 + 度減列電腦及週邊設備系統維護等 + 經費1,113千元。" +2023,5726960200,40681000,無細項,經濟部主管,能源局,能源規劃與國際交流,工業支出,13.10.3,"本年度預算數40,681千元,係辦理能 +源規劃與國際交流經費,較上年度減 +列辦理能源國際事務及雙邊能源合作 +推動計畫等經費9,644千元。" +2023,5726968100,2000000000,經濟特別收入基金,經濟部主管,能源局,非營業特種基金,工業支出,13.10.4.1, +2023,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5229011800,167418000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.交通科技發展與管理計畫經費6,00 + 0千元,較上年度增列委託辦理交 + 通運輸發展趨勢研究等經費314千 + 元。 +2.交通領域關鍵基礎設施資安整備計 + 畫總經費51,131千元,分4年辦理 + ,110至111年度已編列27,038千元 + ,本年度續編第3年經費9,093千元 + ,較上年度減列3,195千元。 +3.大型車輛裝設主動預警輔助系統計 + 畫經費152,325千元,較上年度增 + 列補助民間團體辦理主被動安全設 + 備整合系統設備研發等經費42,325 + 千元。" +2023,5829010100,762773000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費575,407千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費32,053 + 千元。 +2.基本行政工作維持費95,591千元, + 較上年度增列消防管線更新及配合 + 國家檔案移轉作業委外等經費2,77 + 1千元。 +3.交通統計經費8,676千元,較上年 + 度增列自用小客車及機車使用狀況 + 調查等經費1,349千元。 +4.資訊管理經費82,634千元,較上年 + 度減列汰購資安軟硬體設備等經費 + 30,581千元。 +5.郵政發展及管理經費465千元,較 + 上年度減列跨領域之交通新創產業 + 發展研究等經費5,472千元。" +2023,5829011000,441929000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.航政及港務管理經費19,303千元, + 較上年度增列委託辦理國際航線船 + 舶之檢驗及發證業務等經費2,886 + 千元。 +2.離島及偏遠地區航運之營運與發展 + 經費422,626千元,較上年度增列5 + 9,835千元,包括: + (1)離島及偏遠地區航運之營運與 + 發展經費340,642千元,較上年 + 度減列離島居民海運票價補貼、 + 跳島航線推廣獎助等經費7,717 + 千元,增列離島綜合建設實施方 + 案基本航次補貼等經費8,868千 + 元,計淨增1,151千元。 + (2)臺東市富岡港��通船碼頭改善 + 工程計畫總經費804,110千元, + 中央負擔615,144千元,分10年 + 辦理,105至111年度已編列231, + 407千元,本年度續編第8年經費 + 81,984千元,較上年度增列58,6 + 84千元。" +2023,5829011200,587794000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.4.1, +2023,5829014800,607329000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.道路交通安全工作督導與查核經費 + 3,095千元,較上年度增列道安督 + 導及縣市聯繫會議等經費816千元 + 。 +2.加強道路交通秩序整頓及行車安全 + 經費410,619千元,較上年度增列 + 補助各縣市健全道路安全工程等經 + 費221,296千元。 +3.強化全民路權與用路安全觀念經費 + 193,615千元,較上年度增列補助 + 各縣市提升用路人風險意識等經費 + 76,474千元。" +2023,5829017700,1080971000,無細項,交通部主管,交通部,航政港政業務管理及執行,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費835,220千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費23,988 + 千元。 +2.基本行政工作維持費245,751千元 + ,較上年度減列運星艦特別檢查及 + 國際海事組織來臺稽核等經費42,3 + 62千元,增列航海人員發證品質評 + 估及船員智慧服務平臺維運等經費 + 14,370千元,計淨減27,992千元。" +2023,5829018000,18263941000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.7.1, +2023,5829018100,4700000,交通作業基金,交通部主管,交通部,非營業特種基金,交通支出,14.1.8.1, +2023,5829018600,2846768000,都市大眾捷運系統建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.9.1, +2023,5829018700,2265559000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.國內商港未來發展及建設計畫-金 + 門港埠建設計畫總經費4,699,711 + 千元,中央公務預算負擔3,814,40 + 0千元,分5年辦理,111年度已編 + 列698,148千元,本年度續編第2年 + 經費984,432千元,較上年度增列2 + 86,284千元。 +2.國內商港未來發展及建設計畫-馬 + 祖港埠建設計畫總經費2,399,035 + 千元,中央公務預算負擔2,315,51 + 4千元,分5年辦理,111年度已編 + 列304,459千元,本年度續編第2年 + 經費423,212千元,較上年度增列1 + 18,753千元。 +3.購建新臺馬輪計畫總經費1,140,00 + 0千元,中央公務預算負擔1,038,0 + 00千元,分4年辦理,109至111年 + 度已編列731,486千元,本年度續 + 編最後1年經費306,514千元,較上 + 年度減列172,972千元。 +4.鹽埔漁港客貨運專區建設計畫總經 + 費368,175千元,中央公務預算負 + 擔311,078千元,分4年辦理,110 + 至111年度已編列179,794千元,本 + 年度續編最後1年經費131,284千元 + ,較上年度增列70,490千元。 +5.新臺澎輪營運及國造案總經費2,78 + 8,000千元,分23年辦理,110至11 + 1年度已編列458,145千元,本年度 + 續編第3年經費373,005千元,較上 + 年度增列165,780千元。 +6.澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新計 + 畫總經費75,000千元,中央公務預 + 算負擔60,575千元,分年辦理,11 + 1年度已編列15,700千元,本年度 + 續編22,112千元,較上年度增列6, + 412千元。 +7.新增遊艇泊區整體發展計畫總經費 + 551,000千元,中央公務預算負擔3 + 27,000千元,分3年辦理,本年度 + 編列第1年經費37,500千元,本科 + 目編列25,000千元。" +2023,5829019000,5380000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.11.1, +2023,5829019800,11149000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.12,仍照上年度預算數編列。 +2023,5829110100,433794000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費431,505千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費15,468 + 千元。 +2.基本行政工作維持費2,289千元, + 較上年度減列車輛及辦公器具養護 + 費等1千元。" +2023,5829110200,4228209000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運管理業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.出席航空保安與危險物品外站督導 + 會議及航空保安年會等經費234千 + 元,與上年度同。 +2.航空業、機場業者之降落費、土地 + 、房屋、飛機修護棚廠、維護機庫 + 使用費及權利金補貼等應繳還航空 + 站經營人之經費4,227,975千元。" +2023,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,5229212000,163417000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, +2023,5929210100,602581000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費582,244千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費41,258 + 千元。 +2.基本行政工作維持費20,337千元, + 與上年度同。" +2023,5929211000,197500000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.氣象觀測經費65,075千元,較上年 + 度減列雲林古坑氣象站觀測設備購 + 置等經費5,496千元。 +2.天氣預報及颱風測報經費11,323千 + 元,較上年度減列電力系統設備汰 + 換等經費680千元。 +3.氣象通信及雷達測報經費18,457千 + 元,較上年度減列七股氣象雷達站 + 遷移環境監測等經費3,467千元。 +4.氣象衛星資料環境監測服務計畫總 + 經費175,090千元,分6年辦理,11 + 1年度已編列15,125千元,本年度 + 續編第2年經費20,000千元,較上 + 年度增列4,875千元。 +5.衛星資料接收及處理經費8,322千 + 元,較上年度減列繞極衛星接收設 + 備等經費327千元。 +6.氣象儀器檢校經費19,000千元,較 + 上年度減列氣象儀器檢校大樓設備 + 購置等經費1,424千元。 +7.海象測報經費47,058千元,較上年 + 度增列1,351千元,包括: + (1)維護現有海象觀測網及改進海 + 象預報技術等經費13,058千元, + 較上年度減列海象預報作業伺服 + 器購置等經費649千元。 + (2)馬祖與外洋海象浮標布建與維 + 運計畫總經費267,000千元,分6 + 年辦理,109至111年度已編列82 + ,938千元,本年度續編第4年經 + 費34,000千元,較上年度增列2, + 000千元。 +8.氣象服務業務開發與推展經費8,26 + 5千元,較上年度減列伺服器及儲 + 存設備購置等經費394千元。" +2023,5929219000,13530000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, +2023,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5929310100,922771000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費876,229千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費34,230 + 千元。 +2.基本行政工作維持費30,829千元, + 較上年度增列清潔及檔案管理等經 + 費976千元。 +3.資訊管理經費15,713千元,較上年 + 度增列資訊安全防護等經費509千 + 元。" +2023,5929311000,797912000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.觀光國際事務經費68,792千元,較 + 上年度減列駐外辦事處雇員薪俸及 + 辦公費等4,416千元。 +2.觀光業務調查與規劃經費8,128千 + 元,較上年度減列編製臺灣地區觀 + 光衛星帳等經費496千元。 +3.觀光資源保育與開發經費2,499千 + 元,較上年度減列國外旅費等43千 + 元。 +4.觀光業務管理與服務及從業人員訓 + 練經費2,690千元,較上年度減列 + 檢舉獎金等經費300千元。 +5.國民旅遊事業管理與推廣經費8,13 + 0千元,較上年度減列公務用車租 + 金等72千元。 +6.旅館及民宿之管理與輔導經費3,39 + 5千元,較上年度減列一般事務費 + 等320千元。 +7.旅遊服務中心經費4,278千元,與 + 上年度同。 +8.補助觀光發展基金辦理體驗觀光- + 地方旅遊環境營造計畫經費700,00 + 0千元,較上年度增列200,000千元 + 。" +2023,5929311100,2847501000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發 + 與管理經費133,503千元,較上年 + 度減列52,759千元,包括: + (1)基本行政工作維持費15,403千 + 元,較上年度增列海岸清潔維護 + 等經費541千元。 + (2)東北角暨宜蘭海岸國家風景區 + 建設計畫總經費920,000千元, + 分年辦理,109至111年度已編列 + 669,400千元,本年度續編118,1 + 00千元,較上年度減列53,300千 + 元。 +2.東部海岸國家風景區開發與管理經 + 費235,483千元,較上年度減列7,2 + 25千元,包括: + (1)基本行政工作維持費43,083千 + 元,較上年度減列水電費及補助 + 員工健康檢查等經費125千元。 + (2)東部海岸國家風景區建設��畫 + 總經費920,000千元,分年辦理 + ,109至111年度已編列561,900 + 千元,本年度續編192,400千元 + ,較上年度減列7,100千元。 +3.花東縱谷國家風景區開發與管理經 + 費210,912千元,較上年度減列7,5 + 55千元,包括: + (1)基本行政工作維持費2,112千元 + ,較上年度增列電腦耗材等經費 + 45千元。 + (2)花東縱谷國家風景區建設計畫 + 總經費1,000,000千元,分年辦 + 理,109至111年度已編列611,20 + 0千元,本年度續編208,800千元 + ,較上年度減列7,600千元。 +4.澎湖國家風景區開發與管理經費25 + 8,785千元,較上年度減列18,388 + 千元,包括: + (1)基本行政工作維持費85,985千 + 元,較上年度減列水電費等88千 + 元。 + (2)澎湖國家風景區建設計畫總經 + 費920,000千元,分年辦理,109 + 至111年度已編列584,000千元, + 本年度續編172,800千元,較上 + 年度減列18,300千元。 +5.馬祖國家風景區開發與管理經費17 + 4,332千元,較上年度增列1,308千 + 元,包括: + (1)基本行政工作維持費41,032千 + 元,較上年度增列辦公設備維護 + 等經費108千元。 + (2)馬祖國家風景區建設計畫總經 + 費708,000千元,分年辦理,109 + 至111年度已編列451,100千元, + 本年度續編133,300千元,較上 + 年度增列1,200千元。 +6.北海岸及觀音山國家風景區開發與 + 管理經費239,381千元,較上年度 + 減列26,669千元,包括: + (1)基本行政工作維持費13,181千 + 元,較上年度增列備勤室租金等 + 經費31千元。 + (2)北海岸及觀音山國家風景區建 + 設計畫總經費1,082,000千元, + 分年辦理,109至111年度已編列 + 667,200千元,本年度續編226,2 + 00千元,較上年度減列26,700千 + 元。 +7.參山國家風景區開發與管理經費23 + 7,067千元,較上年度減列10,774 + 千元,包括: + (1)基本行政工作維持費4,267千元 + ,較上年度減列電腦耗材及環境 + 布置等經費74千元。 + (2)參山國家風景區建設計畫總經 + 費1,120,000千元,分年辦理,1 + 09至111年度已編列685,500千元 + ,本年度續編232,800千元,較 + 上年度減列10,700千元。 +8.日月潭國家風景區開發與管理經費 + 390,365千元,較上年度增列27,77 + 1千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,733千元 + ,較上年度減列電腦耗材及公務 + 用車租金等61千元。 + (2)日月潭國家風景區建設計畫總 + 經費1,578,000千元,分年辦理 + ,109至111年度已編列879,300 + 千元,本年度續編386,632千元 + ,較上年度增列27,832千元。 +9.阿里山國家風景區開發與管理經費 + 262,241千元,較上年度減列69,75 + 8千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,141千元 + ,較上年度減列電腦耗材及環境 + 布置等經費58千元。 + (2)阿里山國家風景區建設計畫總 + 經費1,440,000千元,分年辦理 + ,109至111年度已編列940,400 + 千元,本年度續編259,100千元 + ,較上年度減列69,700千元。 +10.雲嘉南國家風景區開發與管理經 + 費218,853千元,較上年度減列9,7 + 18千元,包括: + (1)基本行政工作維持費10,953千 + 元,較上年度減列水電費及影印 + 機租金等318千元。 + (2)雲嘉南國家風景區建設計畫總 + 經費1,000,000千元,分年辦理 + ,109至111年度已編列612,100 + 千元,本年度續編207,900千元 + ,較上年度減列9,400千元。 +11.西拉雅國家風景區開發與管理經 + 費127,433千元,較上年度減列5,8 + 96千元,包括: + (1)基本行政工作維持費2,733千元 + ,較上年度減列水電費及國內旅 + 費等396千元。 + (2)西拉雅國家風景區建設計畫總 + 經費600,000千元,分年辦理,1 + 09至111年度已編列368,200千元 + ,本年度續編124,700千元,較 + 上年度減列5,500千元。 +12.茂林國家風景區開發與管理經費1 + 44,842千元,較上年度減列9,529 + 千元,包括: + (1)基本行政工作維持費2,442千元 + ,較上年度減列水電費等138千 + 元。 + (2)茂林國家風景區建設計畫總經 + 費741,000千元,分年辦理,109 + 至111年度已編列468,591千元, + 本年度續編142,400千元,較上 + 年度減列9,391千元。 +13.大鵬灣國家風景區開發與管理經 + 費214,304千元,較上年度減列8,1 + 85千元,包括: + (1)基本行政工作維持費5,504千元 + ,較上年度減列海岸清潔維護等 + 經費585千元。 + (2)大鵬灣國家風景區建設計畫總 + 經費1,000,000千元,分年辦理 + ,109至111年度已編列611,300 + 千元,本年度續編208,800千元 + ,較上��度減列7,600千元。" +2023,5929318100,1200000000,交通作業基金,交通部主管,觀光局及所屬,非營業特種基金,其他經濟服務支出,14.4.4.1, +2023,5929319000,0,交通及運輸設備,交通部主管,觀光局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.4.5.1, +2023,5929319800,5100000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2023,5229512000,88010000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.陸運及港灣設施防災技術研究計畫 + 45,591千元,較上年度增列海氣象 + 觀測儀器及流體動力研究資訊軟硬 + 體購置等經費3,149千元。 +2.智慧運輸系統發展建設計畫總經費 + 4,616,000千元,中央公務預算負 + 擔4,287,000千元,分4年辦理,11 + 0至111年度已編列1,608,316千元 + ,本年度續編第3年經費730,701千 + 元,本科目編列10,100千元,較上 + 年度增列1,579千元。 +3.新增海空運輸系統智慧化應用與效 + 能提升科技研發計畫4,100千元。 +4.新增運輸部門深度減碳與調適研究 + 計畫11,940千元。 +5.新增無人機於交通領域創新應用之 + 整合測試計畫16,279千元。 +6.上年度海空運輸系統營運效能與技 + 術提升科技研發計畫預算業已編竣 + ,所列5,888千元如數減列。 +7.上年度綠色運輸系統策略研究計畫 + 預算業已編竣,所列16,286千元如 + 數減列。" +2023,5829510100,225265000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費203,250千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費6,358 + 千元。 +2.基本行政工作維持費21,565千元, + 較上年度減列水電費等165千元。 +3.資訊管理經費450千元,較上年度 + 減列資訊機房系統虛擬化建置等經 + 費2,607千元。" +2023,5829511000,61634000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.基礎運輸研究業務經費16,637千元 + ,較上年度減列運輸安全技術研究 + 等經費16,464千元。 +2.新增人本交通運輸研究發展計畫( + 第一期)總經費343,900千元,分4 + 年辦理,本年度編列第1年經費44, + 997千元。 +3.上年度運輸系統規劃作業計畫預算 + 業已編竣,所列23,405千元如數減 + 列。" +2023,5829519000,27578000,營建工程,交通部主管,運輸研究所,一般建築及設備,交通支出,14.5.4.1, +2023,5829519800,200000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5829710100,5198324000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費5,141,828千元,較上 + 年度伸算增列調整待遇等經費273, + 975千元。 +2.基本行政工作維持費56,496千元, + 較上年度減列教育訓練費及退休人 + 員三節慰問金等297千元。" +2023,5829711000,6362315000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.監理業務經費1,463,605千元,較 + 上年度減列監理所、站之公有建築 + 物耐震評估及補強等經費53,231千 + 元,增列辦理強制險裁罰業務等經 + 費80,747千元,計淨增27,516千元 + 。 +2.汽車技術訓練經費65,458千元,較 + 上年度減列金城路教練場建物內部 + 改建等經費4,462千元。 +3.資訊管理經費470,740千元,較上 + 年度減列雲端服務環境更新暨提升 + 等經費5,108千元。 +4.公路車輛機械管理經費189,551千 + 元,較上年度增列汰換橋梁檢查車 + 等經費36,445千元。 +5.公路養護行政經費183,961千元, + 較上年度減列各工程處辦公設備購 + 置、公有建築物耐震評估及補強等 + 經費4,597千元。 +6.公路公共運輸服務升級計畫總經費 + 24,500,000千元,分4年辦理,110 + 至111年度已編列8,742,121千元, + 本年度續編第3年經費3,989,000千 + 元,較上年度減列488,383千元。" +2023,5829712000,31231039000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, +2023,5829719000,262092000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, +2023,5829719800,1821000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5829810100,1218971000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,一般行政,交通支出,14.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持���1,108,749千元,較上 + 年度核實減列人事費20,687千元。 +2.基本行政工作維持費93,584千元, + 較上年度減列水電費、國內旅費及 + 一般事務費等5,015千元,增列臨 + 時人員酬金、顧問費及專家學者出 + 席費等929千元,計淨減4,086千元 + 。 +3.資訊管理經費16,638千元,較上年 + 度減列資訊操作維護費及資訊軟硬 + 體設備購置等經費2,938千元。" +2023,5829811000,3042000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵道業務,交通支出,14.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.規劃業務經費326千元,較上年度 + 增列國內組織會費等1千元。 +2.土木建築業務經費108千元,較上 + 年度增列專家學者出席費等6千元 + 。 +3.工程管理業務經費187千元,較上 + 年度減列一般事務費等200千元。 +4.機電技術業務經費50千元,與上年 + 度同。 +5.新增國有財產出租應納稅捐等經費 + 2,371千元。" +2023,5829811100,261392000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,國家鐵道建設與管理,交通支出,14.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.北部鐵道工程建設與管理經費39,4 + 68千元,較上年度增列臨時人員酬 + 金及勞務委外文書服務等經費915 + 千元。 +2.東部鐵道工程建設與管理經費76,0 + 88千元,較上年度減列臨時人員酬 + 金、數據通訊及資訊操作維護等經 + 費1,444千元,增列勞務委外保全 + 、清潔及駕駛服務等經費1,593千 + 元,計淨增149千元。 +3.南部鐵道工程建設與管理經費69,8 + 42千元,較上年度增列臨時人員酬 + 金及委外駕駛服務等經費4,140千 + 元。 +4.中部鐵道工程建設與管理經費75,9 + 94千元,較上年度增列委外駕駛服 + 務等經費934千元。" +2023,5829818600,2748928000,鐵路建設計畫,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.7.4.1, +2023,5829819800,4151000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,第一預備金,交通支出,14.7.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,6130011300,192322023000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動保險業務,社會保險支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.研議勞工保險財務及就業保險業務 + 經費45,001,056千元,較上年度增 + 列撥補勞工保險基金經費15,000,0 + 00千元。 +2.研議承保及現金給付業務經費2,00 + 3千元,較上年度減列辦理勞工保 + 險法令相關說明及座談會等經費51 + 千元。 +3.研議勞工職業災害保險業務經費1, + 613千元,與上年度同。 +4.辦理勞工保險、就業保險及勞工職 + 業災害保險監理業務經費1,500千 + 元,與上年度同。 +5.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加 + 全民健保經費36,475,129千元,較 + 上年度增列1,677,646千元。 +6.補助職業勞工等及其眷屬參加全民 + 健保經費24,817,302千元,較上年 + 度增列1,040,477千元。 +7.補助有一定雇主勞工參加勞工保險 + 及就業保險經費42,927,708千元, + 較上年度增列3,106,835千元。 +8.補助職業勞工等參加勞工保險及勞 + 工職業災害保險經費39,733,384千 + 元,較上年度增列2,048,839千元 + 。 +9.受僱勞工育嬰留職停薪津貼加給補 + 助經費3,362,328千元,較上年度 + 減列1,426,345千元。" +2023,6330010100,520852000,無細項,勞動部主管,勞動部,一般行政,福利服務支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費415,649千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇及辦理勞工職 + 業災害保險及保護業務之職員3人 + 等經費19,110千元。 +2.基本行政工作維持費77,867千元, + 較上年度減列26,199千元,包括: + (1)基本行政工作維持經費64,428 + 千元,較上年度減列辦公大樓及 + 停車位租金等經費25,438千元。 + (2)勞動部取得自有辦公廳舍計畫 + 總經費2,621,760千元,分2年辦 + 理,111年度已編列2,529,366千 + 元,本年度續編最後1年經費92, + 394千元,本科目編列13,439千 + 元,較上年度減列761千元。 +3.統計業務管理經費10,021千元,較 + 上年度增列系統更新維護等經費71 + 8千元。 +4.勞動資訊業務經費17,315千元,較 + 上年度增列電腦機房、資訊系統及 + 硬體設備之維護、購置中階伺服器 + 等經費2,804千元。" +2023,6330011100,11123000,無細項,勞動部主管,勞動部,綜合規劃業務,福利服務支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.策劃政策推展經費1,695千元,較 + 上年度增列辦理勞動議題諮詢、研 + 析及相關會議等經費28千元。 +2.強化計畫管考經費1,425千元,較 + 上年度增列辦理勞動業務服務品質 + 評鑑、獎勵及輔導等經費29千元。 +3.強化人力資源規劃經費2,935千元 + ,較上年度增列發行臺灣勞工雜誌 + 等經費33千元。 +4.強化國際事務經費3,576千元,較 + 上年度增列參與國際組織相關活動 + 等經費75千元。 +5.因應貿易自由化之政策規劃協調與 + 勞工支持服務經費1,492千元,較 + 上年度減列辦理自由貿易協定等議 + 題相關會議等經費419千元。" +2023,6330011200,59921000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動關係業務,福利服務支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.促進工會組織自由化經費18,780千 + 元,較上年度減列補助工會辦理教 + 育訓練等經費784千元。 +2.強化團體協約,推動派遣勞工保護 + 法制經費2,235千元,較上年度減 + 列辦理勞動契約法制座談會等經費 + 58千元。 +3.建立迅速有效勞資爭議處理機制經 + 費29,622千元,較上年度減列辦理 + 勞資自主解決爭議知能研習訓練等 + 經費444千元。 +4.健全不當勞動行為裁決機制經費5, + 828千元,較上年度增列辦理裁決 + 案件及相關行政訴訟費用等經費35 + 8千元。 +5.推行勞動教育,強化勞資對話經費 + 2,233千元,較上年度減列辦理諮 + 詢會議等經費118千元。 +6.因應貿易自由化,穩定勞資關係經 + 費1,223千元,較上年度減列辦理 + 座談會等經費45千元。" +2023,6330011400,27626000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動福祉退休業務,福利服務支出,15.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.推動職工福利,改善勞工生活經費 + 1,210千元,較上年度減列辦理職 + 工福利法令及企業員工福利說明活 + 動等經費55千元。 +2.規劃商港相關工會勞工福利,增進 + 港口勞工福祉經費18,566千元,較 + 上年度減列會員教育訓練等經費11 + 千元。 +3.策辦勞工服務經費3,884千元,較 + 上年度減列派員出國計畫經費5千 + 元。 +4.落實勞工退休制度經費1,318千元 + ,較上年度減列辦理勞工退休制度 + 及法令說明會等經費23千元。 +5.勞動基金監理經費2,164千元,較 + 上年度減列辦理日常監理及實地查 + 核等經費45千元。 +6.因應貿易自由化,提升勞工福祉經 + 費484千元,較上年度減列辦理勞 + 工心理健康講座經費94千元。" +2023,6330011500,47428000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動條件及就業平等業務,福利服務支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.落實勞動基準法,保障勞工法定權 + 益經費1,441千元,較上年度增列 + 辦理研修勞動基準法規相關會議及 + 召開勞動基準諮詢會等經費222千 + 元。 +2.加強工資與特別保護法制之落實經 + 費850千元,與上年度同。 +3.健全合理工時制度經費800千元, + 與上年度同。 +4.促進職場平權,落實就業平等經費 + 44,337千元,較上年度減列辦理產 + 檢假薪資補助等經費319,820千元 + 。" +2023,6330011600,8017000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動法務業務,福利服務支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.勞動法制業務經費2,607千元,與 + 上年度同。 +2.訴願審議業務經費1,792千元,較 + 上年度減列編印訴願審議委員會會 + 議資料及訴願業務相關法規參考資 + 料等經費135千元。 +3.爭議審議業務經費3,618千元,較 + 上年度增列特約專科醫師審議被保 + 險人傷病、失能程度或職業災害之 + 認定,以及全民健保特約醫事服務 + 機構申報職災診療費用案件等經費 + 999千元。" +2023,6330019000,92143000,營建工程,勞動部主管,勞動部,一般建築及設備,福利服務支出,15.1.8.1, +2023,6330019800,4245000,無細項,勞動部主管,勞動部,第一預備金,福利服務支出,15.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2023,6130100100,2826737000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,一般行政,社會保險支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費1,951,439千元,較上 + 年度伸算增列調整待遇及辦理勞工 + 職業災害保險及保護業務之職員38 + 人等經費108,919千元。 +2.基本行政工作維持費301,913千元 + ,較上年度減列辦理辦事處外牆整 + 修工程等經費85千元。 +3.資訊業務經費573,385千元,較上 + 年度減列40,965千元,包括: + (1)推動資訊業務及辦理資訊安全 + 防護等經費219,901千元,較上 + 年度減列辦理勞工職業災害保險 + 業務應用系統開發經費121,479 + 千元,增列辦理業務諮詢系統開 + 發暨電話服務整合提升案維運暨 + AI智能提升服務案等經費37,671 + 千元,計淨減83,808千元。 + (2)勞動保障暨年金服務躍升計畫 + 總經費3,491,000千元,公務預 + ��負擔2,071,786千元,分6年辦 + 理,109至111年度已編列1,026, + 103千元,本年度續編第4年經費 + 353,484千元,較上年度增列42, + 843千元。" +2023,6130101100,681949000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,保險業務,社會保險支出,15.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.企劃管理業務經費32,978千元,較 + 上年度減列志工訓練等經費1,926 + 千元。 +2.納保業務經費74,178千元,較上年 + 度增列辦理勞工職業災害保險繳款 + 單印製寄發等經費7,074千元。 +3.保費業務經費469,921千元,較上 + 年度增列補助職業工會及漁會等單 + 位辦理勞工保險及勞工職業災害保 + 險業務等經費110,038千元。 +4.普通事故給付業務經費30,254千元 + ,較上年度增列辦理勞工職業災害 + 保險案件鍵入歸檔作業等經費97千 + 元。 +5.職業災害給付業務經費58,531千元 + ,較上年度增列辦理勞工職業災害 + 保險醫療給付業務之行政事務費等 + 4,335千元。 +6.農民保險業務經費8,486千元,較 + 上年度減列辦理農民保險被保險人 + 各項資料數位化存取委外作業等經 + 費950千元。 +7.農民職業災害保險業務經費7,601 + 千元,較上年度增列辦理農民職業 + 災害保險現金給付案件之病歷查調 + 等經費598千元。" +2023,6130109000,480000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞工保險局,一般建築及設備,社會保險支出,15.2.3.1, +2023,6130109800,3600000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,第一預備金,社會保險支出,15.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,6330101600,117956000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,退休金業務,福利服務支出,15.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.勞工退休金收支及個人專戶管理業 + 務經費117,193千元,較上年度減 + 列辦理勞工退休金各項資料數位化 + 存取委外作業等經費1,647千元。 +2.農民退休儲金收支及個人專戶管理 + 業務經費763千元,較上年度減列 + 辦理農民退休儲金法規彙編印製等 + 經費334千元。" +2023,6430200100,341598000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般行政,國民就業支出,15.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費318,301千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費13,015 + 千元。 +2.基本行政工作維持費23,297千元, + 較上年度減列公文系統建置等經費 + 51千元。" +2023,6430200200,3302000,綜合規劃,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,勞動力發展業務,國民就業支出,15.3.2.1, +2023,6430200300,188411000,北基宜花金馬分署管理,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,分署管理,國民就業支出,15.3.3.1, +2023,6430200400,123931000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,技能檢定中心管理,國民就業支出,15.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費80,022千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費3,307千 + 元。 +2.基本行政工作維持費33,513千元, + 較上年度增列辦公廳舍修繕工程等 + 經費28,376千元。 +3.辦理技能檢定發證業務經費3,894 + 千元,較上年度增列辦理技術士證 + (書)寄發等經費59千元。 +4.強化技能檢定基準經費5,102千元 + ,較上年度減列辦理開發技能檢定 + 新職類及職類調整相關會議等經費 + 20千元。 +5.因應貿易自由化就業發展及協助業 + 務經費1,400千元,較上年度減列 + 補助個人參加技能檢定之報名費及 + 證照費等100千元。" +2023,6430209000,0,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,15.3.5.1, +2023,6430209800,2831000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,第一預備金,國民就業支出,15.3.6,仍照上年度預算數編列。 +2023,5230301000,27791000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生科技發展業務,科學支出,15.4.1,"本年度預算數27,791千元,係辦理全 +國職業安全衛生智能發展計畫,較上 +年度減列2,209千元。" +2023,6130301400,0,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業災害保護業務,社會保險支出,15.4.2,"上年度補助未加入勞保而遭遇職業災 +害之勞工補償經費,依「勞工職業災 +害保險及保護法」第61條規定,改由 +職業災害保險基金支應,所列31,000 +千元如數減列。" +2023,6330300100,430249000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,一般行政,福利服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費396,314千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇及辦理勞工職 + 業災害保險及保護業務之職員5人 + 等經費23,614千元。 +2.基本行政工作維持費33,935千元, + 較上年度減列中區職���安全衛生中 + 心辦公廳舍裝修等經費20,165千元 + 。" +2023,6330300200,372067000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生業務,福利服務支出,15.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.健全職業安全衛生管理及制度經費 + 7,389千元,較上年度減列辦理職 + 業安全衛生管理系統績效審查及認 + 可業務等經費750千元。 +2.建構職場安全及推動防災措施經費 + 9,347千元,較上年度減列查驗機 + 械設備器具安全資訊申報業務等經 + 費1,034千元。 +3.強化職業衛生與推動勞工健康服務 + 經費6,296千元,較上年度減列辦 + 理化學品管理及勞工健康服務等經 + 費665千元。 +4.加強職業傷病通報、補助與重建經 + 費7,148千元,較上年度減列辦理 + 勞工職災專案慰助服務等經費6,40 + 0千元。 +5.加強勞動監督檢查經費9,514千元 + ,較上年度減列辦理罰鍰強制執行 + 等經費1,139千元。 +6.落實危險性機械及設備檢查與管理 + 經費241,014千元,較上年度增列 + 委託代行檢查等經費7,674千元。 +7.健全機械、設備及器具安全資訊登 + 錄與驗證經費7,500千元,與上年 + 度同。 +8.建構智慧化產業安全衛生監督管理 + 機制計畫總經費400,000千元,分5 + 年辦理,108至111年度已編列282, + 900千元,本年度續編最後1年經費 + 83,859千元,較上年度減列4,932 + 千元。" +2023,6330309000,2670000,交通及運輸設備,勞動部主管,職業安全衛生署,一般建築及設備,福利服務支出,15.4.5.1, +2023,6330309800,900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,第一預備金,福利服務支出,15.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2023,6330400100,229339000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,一般行政,福利服務支出,15.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費201,277千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費9,973 + 千元。 +2.基本行政工作維持費28,062千元, + 較上年度增列辦公廳舍租用及裝修 + 等經費9,203千元。" +2023,6330400200,10252000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,基金運用業務,福利服務支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.基金投資與運用規劃經費536千元 + ,較上年度減列短程車資等經費12 + 千元。 +2.基金業務之研考及控管經費9,716 + 千元,較上年度減列勞工職業災害 + 保險基金系統增修等經費516千元 + 。" +2023,6330409000,0,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動基金運用局,一般建築及設備,福利服務支出,15.5.3.1, +2023,6330409800,90000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,第一預備金,福利服務支出,15.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5230500100,108048000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般行政,科學支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費96,484千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費3,945千 + 元。 +2.基本行政工作維持費11,564千元, + 較上年度增列汰換空調冰水主機等 + 經費8,923千元。" +2023,5230501100,181567000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,勞動及職業安全衛生研究,科學支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.勞動市場趨勢與就業安定研究經費 + 29,004千元,較上年度增列辦理強 + 化勞動供需預測與特定族群就業安 + 定研究等經費193千元。 +2.辦理工作生活平衡與友善職場研究 + 、勞資關係與勞動條件研究經費18 + ,567千元,較上年度增列辦理僱傭 + 關係、勞資關係研究等經費954千 + 元。 +3.機電、營造、化工安全技術及安全 + 管理研究經費25,103千元,較上年 + 度增列辦理防災對策及影像辨識技 + 術應用研究等經費1,280千元。 +4.結合科技掌握職業衛生危害,開發 + 控制技術以降低暴露風險經費29,4 + 19千元,較上年度增列辦理人因性 + 危害預防管理與資料建立分析研究 + 、新興物理性危害暴露現況調查及 + 控制措施研究等經費648千元。 +5.有害物風險評估、控制技術及健康 + 管理研究經費25,785千元,較上年 + 度增列辦理有害物暴露評估、職業 + 傷病流行病學及職業性癌症學研究 + 等經費1,084千元。 +6.辦理勞動與職業安全衛生展示、研 + 發成果推廣與國際交流經費25,146 + 千元,較上年度增列辦理勞動安全 + 衛生展示行銷傳播及展覽素材規劃 + 、維護與擴充等經費897千元。 +7.辦理智慧科技應用於勞動及職業安 + 全衛生創新研究經費28,543千元, + 較上年度減列辦理職業安全衛生預 + 防研究加值創新應用等經費825千 + 元。" +2023,5230509000,24513000,土地購置,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,15.6.3.1, +2023,5230509800,100000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,15.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,4139010100,399832000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費343,350千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費19,853 + 千元。 +2.基本行政工作維持費29,707千元, + 較上年度增列汰換辦公室OA等經費 + 326千元。 +3.資訊管理與維護經費26,775千元, + 較上年度減列7,317千元,包括: + (1)資訊系統管理與維護經費23,19 + 4千元,較上年度減列調整網路 + 實體隔離架構等經費6,548千元 + 。 + (2)僑務資料智能分析及運用規劃 + 計畫—決策輔助、僑胞服務及民 + 生應用計畫總經費26,000千元, + 分4年辦理,111年度已編列4,35 + 0千元,本年度續編第2年經費3, + 581千元,較上年度減列769千元 + 。" +2023,4139010900,37056000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.加強僑務委員聯繫及辦理僑務委員 + 會議經費11,730千元,較上年度增 + 列僑務委員及海外代表返國機票款 + 等經費1,155千元。 +2.國內慶典活動接待服務經費14,112 + 千元,較上年度減列辦理90周年系 + 列活動等經費573千元。 +3.研究發展及專案業務經費11,214千 + 元,較上年度減列辦理委託研究經 + 費等632千元。 +4.上年度國家發展新局下僑務鞏固與 + 革新計畫業已編竣,分配本科目所 + 列3,183千元如數減列。" +2023,4139012000,204929000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民僑團聯繫接待暨僑教中心服務,僑務支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動 + 經費15,100千元,較上年度增列協 + 輔僑團成立急難救助協會等經費1, + 684千元。 +2.舉辦僑社工作研討會及邀訪與培訓 + 活動落實僑務工作經費24,856千元 + ,較上年度增列召開全球僑界急難 + 救助協會年會等經費2,386千元。 +3.海外華僑文教中心服務業務經費13 + 7,634千元,較上年度增列紐約華 + 僑文教服務中心整建等經費13,962 + 千元。 +4.新增僑界青年培育交流計畫總經費 + 230,266千元,分4年辦理,本年度 + 編列第1年經費38,539千元,本科 + 目編列27,339千元。 +5.上年度國家發展新局下僑務鞏固與 + 革新計畫業已編竣,分配本科目所 + 列13,768千元如數減列。" +2023,4139013100,239117000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑校發展暨文化社教輔助,僑務支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.編印及供應僑校華語教材經費30,2 + 00千元,較上年度減列編修及印製 + 華語文教材等經費8,441千元。 +2.培訓僑校師資及充實教學資源經費 + 35,709千元,較上年度減列辦理僑 + 民兒童或少年至校短期體驗等經費 + 699千元。 +3.辦理文化社教活動及巡迴教學經費 + 39,391千元,較上年度減列辦理大 + 型社教活動等經費2,359千元。 +4.海外華語文學習深耕計畫總經費44 + 2,349千元,分4年辦理,111年度 + 已編列79,342千元,本年度續編第 + 2年經費103,512千元,較上年度增 + 列24,170千元。 +5.新增擴大培育及留用僑生計畫經費 + 550,782千元,本科目編列30,305 + 千元。 +6.上年度國家發展新局下僑務鞏固與 + 革新計畫業已編竣,分配本科目所 + 列11,000千元如數減列。" +2023,4139013200,79399000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑商經濟業務,僑務支出,16.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.聯繫海外僑臺商組織並協助推展業 + 務經費21,435千元,較上年度減列 + 協輔僑臺商組織舉辦年會等經費42 + 9千元。 +2.培訓僑臺商經貿人才協助僑臺商企 + 業發展經費15,461千元,較上年度 + 增列協輔僑臺商拓展海外市場及提 + 升事業經管形象等經費277千元。 +3.海外華人經濟資訊彙蒐並促進海內 + 外商機交流經費36,103千元,較上 + 年度增列捐助財團法人海外信用保 + 證基金辦理增資等經費12,920千元 + 。 +4.新增僑界青年培育交流計畫總經費 + 230,266千元,分4年辦理,本年度 + 編列第1年經費38,539千元,本科 + 目編列6,400千元。 +5.上年度國家發展新局下僑務鞏固與 + 革新計畫業已編竣,分配本科目所 + 列4,385千元如數減列。" +2023,4139013300,646505000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑生回國升學暨僑青培訓研習,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.輔導海外僑生來臺升學及畢業留臺 + 經費56,324千元,較上年度減列在 + 學僑生照顧輔導工作等經費12,695 + 千元。 +2.培訓海外專業技術青年人才經費17 + ,153千元,較上年度減列輔助海外 + 青年回國參加技術訓練班等經費29 + ,972千元。 +3.輔導海外青年來臺文化研習及團隊 + 活動經費52,551千元,較上年度減 + 列辦理海外青年觀摩體驗活動等經 + 費3,349千元。 +4.新增擴大培育及留用僑生計畫經費 + 550,782千元,本科目編列520,477 + 千元。 +5.上年度辦理產學攜手合作僑生專班 + 計畫預算業已編竣,所列237,680 + 千元如數減列。" +2023,4139013400,24028000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,16.1.7,"本年度預算數24,028千元,係辦理僑 +務新聞資訊及傳媒服務業務經費,較 +上年度增列提升僑務電子報網站營運 +量能等經費6,021千元。" +2023,4139019800,7650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2023,413901A000,57391000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務支出(機密預算),僑務支出,16.1.9, +2023,5248010100,356543000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費320,110千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費12,310 + 千元。 +2.基本行政工作維持費26,896千元, + 較上年度增列更新電話系統等經費 + 3,629千元。 +3.規劃及管理電腦系統經費9,537千 + 元,較上年度增列汰換電腦暨週邊 + 設備等經費1,257千元。" +2023,5248011000,55537000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,17.1.2.1, +2023,5248019000,0,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,17.1.3.1, +2023,5248019800,174000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,17.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,7148100100,57133000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,17.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費48,392千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費1,460千 + 元。 +2.基本行政工作維持費8,741千元, + 較上年度增列建置網路防火牆等經 + 費1,685千元。" +2023,7148101000,21487000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,17.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.臺灣地區環境輻射偵測經費9,623 + 千元,較上年度減列自動化固相萃 + 取裝置等經費4,032千元。 +2.核設施周圍環境輻射偵測經費5,30 + 9千元,較上年度增列輻射度量儀 + 器養護費等135千元。 +3.新增國家海域放射性物質擴散預警 + 及安全評估應對計畫-台灣周邊海 + 域海水氚監測計畫總經費34,404千 + 元,分4年辦理,本年度編列第1年 + 經費6,555千元。" +2023,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,17.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,7148200100,67845000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,17.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費65,573千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費2,661千 + 元。 +2.基本行政工作維持費1,681千元, + 與上年度同。 +3.規劃及管理電腦系統經費591千元 + ,較上年度減列購置個人電腦等經 + 費79千元。" +2023,7148201000,21279000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,17.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.放射性物料管理作業經費1,309千 + 元,較上年度減列參加台美民用放 + 射性物料合作會議等經費175千元 + 。 +2.放射性廢棄物營運安全管制經費3, + 790千元,較上年度減列核電廠豁 + 免管制廢棄物安全管制及查驗作業 + 經費等380千元。 +3.核物料及小產源廢棄物安全管制經 + 費2,178千元,較上年度減列辦理 + 用過核子燃料最終處置計畫書及階 + 段成果報告審查等經費127千元。 +4.精進放射性廢棄物貯存與處置安全 + 管制技術發展經費14,002千元,較 + 上年度增列辦理除役放射性廢棄物 + 特性與管制技術發展等經費975千 + 元。" +2023,7148209000,890000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般建築及設備,環境保護支出,17.3.3.1, +2023,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,17.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5248300100,1225182000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,17.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費1,208,886千元,較上 + 年度伸算增列調整待遇等經費39,7 + 46千元。 +2.基本行政工作維持費16,296千元, + 與上年度同。" +2023,5248301200,298880000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,計畫管理維運及成果應用,科學支出,17.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.綜合計畫與核物料暨安全管理18,1 + 13千元,較上年度減列光纖骨幹網 + 路交換器設備更新建置等經費19,8 + 11千元。 +2.設施運轉維護與改善30,488千元, + 較上年度減列輻射偵測儀器、空調 + 故障維護及保養等經費467千元。 +3.輻射管制區設施與環境安全強化改 + 善計畫經費76,756千元,較上年度 + 增列台灣研究用反應器(TRR)燃料 + 乾貯場(DSP)清除、輻射照射廠射 + 源乾貯及水池內襯強化清理等經費 + 16,756千元。 +4.能源及輻射技術推廣應用經費132, + 209千元,較上年度增列食品輻射 + 檢測所需設備經費2,409千元。 +5.新增六氟化鈾安定化處理與處置計 + 畫經費41,314千元。" +2023,5248302100,552631000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,17.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.原子能系統工程跨域整合發展計畫 + (第二期)經費206,385千元,較上 + 年度增列委託研究案、放射性廢棄 + 物盛裝容器及吊運設備等經費12,6 + 68千元。 +2.綠能產業應用技術發展計畫經費28 + ,388千元,較上年度減列水電費及 + 清潔勞務外包等經費4,089千元。 +3.新增核醫精準醫學之應用研究與推 + 廣計畫經費23,814千元。 +4.新增國家中子與質子科學應用研究 + 70MeV中型迴旋加速器建置計畫, + 總經費1,544,735千元,分4年辦理 + ,本年度編列第1年經費247,509千 + 元。 +5.新增國家海域放射性物質擴散預警 + 及安全評估應對計畫─海域生物氚 + 量測及放射性物質傳輸安全評估研 + 究計畫,總經費227,464千元,分4 + 年辦理,本年度編列第1年經費46, + 535千元。 +6.上年度核醫藥物與醫材之開發及市 + 場連結計畫預算業已編竣,所列26 + ,208千元如數減列。" +2023,5248309000,850000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,核能研究所,一般建築及設備,科學支出,17.4.4.1, +2023,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,17.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5251011200,1362169000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.農業科技管理及產業化經費420,45 + 0千元,較上年度增列辦理農業科 + 專及科研成果展等經費16,805千元 + 。 +2.畜牧業科技研發經費108,954千元 + ,較上年度減列辦理生醫產業動物 + 替代體系開發等經費6,741千元。 +3.食品科技研發經費22,327千元,較 + 上年度減列辦理農食加工技術創新 + 及產業化運用等經費48千元。 +4.國際農業合作經費94,026千元,較 + 上年度增列辦理因應CPTPP之農業 + 戰略關鍵技術布建等經費52,392千 + 元。 +5.農業政策與農民輔導經費25,593千 + 元,較上年度減列辦理建立樂農城 + 市多元應用研究等經費28,228千元 + 。 +6.農業電子化經費30,787千元,較上 + 年度減列推動農業數位協作研究等 + 經費27,299千元。 +7.跨領域整合型科技研發經費187,99 + 3千元,較上年度減列辦理農林剩 + 餘資材資源化產業技術研發等經費 + 31,894千元。 +8.推動智慧農業與數位轉型經費201, + 383千元,較上年度減列辦理智慧 + 農業領航產業技術研發及雲世代數 + 位轉型體系建置等經費97,496千元 + 。 +9.新增氣候變遷調適及淨零排放經費 + 270,656千元。" +2023,5651010100,599001000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費502,434千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費23,618 + 千元。 +2.基本行政工作維持費92,293千元, + 較上年度減列建置雲端版文書檔案 + 管理資訊系統等經費40千元。 +3.農業法規管理及訴願審議經費4,27 + 4千元,較上年度增列建置新版訴 + 願管理系統等經費1,526千元。" +2023,5651011000,1311736000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比��� +如下: +1.企劃管理經費105,417千元,較上 + 年度增列推動農業淨零排放措施等 + 經費3,070千元。 +2.科技管理經費11,915千元,較上年 + 度增列辦理國內外農業生物科技展 + 覽等經費534千元。 +3.畜牧管理經費703,034千元,較上 + 年度增列辦理寵物事業管理精進計 + 畫等經費305,176千元。其中: + (1)推動友善動物保護計畫總經費1 + ,376,578千元,中央負擔760,75 + 7千元,分4年辦理,109至111年 + 度已編列503,577千元,本年度 + 續編最後1年經費257,180千元, + 較上年度增列97,369千元。 + (2)畜牧廢棄物管理及資源化推動 + 計畫總經費655,160千元,中央 + 負擔157,192千元,分4年辦理, + 109至111年度已編列122,251千 + 元,本年度續編最後1年經費34, + 941千元,較上年度減列4,126千 + 元。 + (3)溯源農產品驗證輔導及安全管 + 理與行銷計畫總經費114,191千 + 元,分4年辦理,109至111年度 + 已編列66,671千元,本年度續編 + 最後1年經費47,520千元,較上 + 年度增列29,139千元。 + (4)草食家畜產業加值及競爭力優 + 化計畫總經費338,660千元,分4 + 年辦理,110至111年度已編列15 + 1,442千元,本年度續編第3年經 + 費69,711千元,較上年度減列4, + 088千元。 +4.輔導推廣經費31,684千元,較上年 + 度增列辦理農會制度精進研究計畫 + 等經費1,494千元。 +5.國際農業諮商與合作經費308,497 + 千元,較上年減列捐助亞蔬-世界 + 蔬菜中心總部改建等經費10,625千 + 元。 +6.農業統計調查經費16,151千元,較 + 上年度增列臨時人員酬金等經費26 + 6千元。 +7.農業生物技術園區管理經費82,680 + 千元,較上年度伸算增列調整待遇 + 等經費1,831千元。 +8.新增臺灣蘭花生物科技園區管理經 + 費52,358千元。" +2023,5651011100,35159738000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,18.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.擴大國家航空影像服務暨農業生態 + 時空資訊多元應用計畫總經費131, + 000千元,分5年辦理,110至111年 + 度已編列36,385千元,本年度續編 + 第3年經費16,245千元,較上年度 + 減列190千元。 +2.建構農產品冷鏈物流及品質確保示 + 範體系計畫總經費1,600,000千元 + ,分4年辦理,110至111年度已編 + 列591,686千元,本年度續編第3年 + 經費530,188千元,較上年度減列2 + 0,363千元。 +3.補助農業特別收入基金經費34,138 + ,431千元,較上年度減列補助農業 + 發展基金等經費102,182千元。 +4.桃園農業物流園區建設計畫總經費 + 3,218,150千元,中央公務預算負 + 擔3,018,150千元,分4年辦理,11 + 0至111年度已編列286,738千元, + 本年度續編第3年經費348,874千元 + ,較上年度增列161,690千元。 +5.改善政府動物管制收容設施計畫總 + 經費2,549,800千元,中央負擔1,9 + 60,099千元,分11年辦理,103至1 + 11年度已編列1,768,109千元,本 + 年度續編第10年經費126,000千元 + ,較上年度減列50,809千元。" +2023,5651019000,1780000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業委員會,一般建築及設備,農業支出,18.1.5.1, +2023,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,18.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2023,6151011000,20439742000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,社會保險業務,社會保險支出,18.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.農民保險業務經費20,396,366千元 + ,較上年度減列補助農民參加農民 + 健康保險經費59,524千元及彌補農 + 民健康保險虧損532,992千元,增 + 列補助農民參加全民健康保險經費 + 等376,398千元,計淨減216,118千 + 元。 +2.農民職業災害保險業務經費41,876 + 千元,較上年度減列補助農民職業 + 災害保險經費等11,638千元。 +3.農民保險及職業災害保險監理業務 + 經費1,500千元,與上年度同。" +2023,6351012400,47660245000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農民福利業務,福利服務支出,18.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.老年農民福利津貼業務經費44,489 + ,077千元,較上年度減列985,821 + 千元。 +2.老年農民喪葬慰問金業務經費174, + 081千元,較上年度增列17,136千 + 元。 +3.農民退休儲金業務經費2,996,347 + 千元,較上年度增列873,376千元 + 。 +4.農民退休儲金監理業務經費740千 + 元,與上年度同。" +2023,5251021300,59450000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,18.2.1,"本年度預算數59,450千元,係辦理永 +續林業與生物多樣性經費,較上年度 +增列��理竹產業關鍵技術發展整合計 +畫等經費18,804千元。" +2023,5651020100,2502780000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費2,337,681千元,較上 + 年度伸算增列調整待遇等經費85,2 + 39千元。 +2.基本行政工作維持費165,099千元 + ,較上年度增列辦理職務宿舍整修 + 工程等經費11,884千元。" +2023,5651021000,166641000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,18.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.野生物保育經費65,000千元,與上 + 年度同。 +2.化解野生動物危害農業及瀕危物種 + 與人衝突經費101,641千元,較上 + 年度減列辦理瀕危物種救援計畫等 + 經費6,000千元。" +2023,5651021100,4562589000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,18.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.森林生態系經營經費209,353千元 + ,較上年度減列辦理水災智慧防災 + 等經費59,480千元,增列辦理擴大 + 國家航空影像服務暨農業生態時空 + 資訊多元應用計畫經費24,114千元 + ,計淨減35,366千元。其中擴大國 + 家航空影像服務暨農業生態時空資 + 訊多元應用計畫總經費606,000千 + 元,分5年辦理,110至111年度已 + 編列212,180千元,本年度續編第3 + 年經費124,944千元,較上年度增 + 列24,114千元。 +2.森林保護與林地管理經費712,054 + 千元,較上年度減列辦理林業推廣 + 與森林保護等經費38,530千元,增 + 列辦理國有林出租造林地補償收回 + 計畫經費59,904千元,計淨增21,3 + 74千元。其中國有林出租造林地補 + 償收回計畫(110-113年)總經費2 + ,560,000千元,分4年辦理,110至 + 111年度已編列482,861千元,本年 + 度續編第3年經費301,707千元,較 + 上年度增列59,904千元。 +3.厚植森林資源經費572,880千元, + 較上年度增列辦理外來入侵種植物 + 移除及復育造林等經費100,259千 + 元。 +4.公私有林經營及林產發展經費719, + 246千元,較上年度減列辦理平地 + 造林與樹木保護計畫等經費28,571 + 千元。 +5.國有林整體治山防災及林道維護經 + 費672,099千元,較上年度減列辦 + 理國有林治山防災工程等經費118, + 779千元。 +6.氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫 + (第二期)總經費600,000千元,分6 + 年辦理,110至111年度已編列154, + 661千元,本年度續編第3年經費52 + ,317千元,較上年度減列11,753千 + 元。 +7.森林遊憩場域發展與推動經費790, + 765千元,較上年度減列平地森林 + 園區維管經費31,096千元,增列辦 + 理林業文化資源保存與整體再發展 + 等經費98,543千元,計淨增67,447 + 千元。其中林業文化資源保存與整 + 體再發展中長程計畫(第一期)總經 + 費1,634,000千元,分4年辦理,11 + 0至111年度已編列453,849千元, + 本年度續編第3年經費333,734千元 + ,較上年度增列98,543千元。 +8.國家自然保育經費234,156千元, + 較上年度減列辦理棲地保育等經費 + 32,742千元,增列辦理外來入侵種 + 動物移除等經費23,809千元,計淨 + 減8,933千元。其中豬瘟撲滅及防 + 範重要豬病防檢疫計畫總經費38,5 + 00千元,分年辦理,本年度編列第 + 1年經費4,622千元。 +9.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 11-114年)總經費1,973,408千元, + 分4年辦理,111年度已編列348,64 + 0千元,本年度續編第2年經費354, + 962千元,較上年度增列6,322千元 + 。 +10.國家航遙測飛機更新計畫總經費1 + ,761,000千元,分10年辦理,109 + 至111年度已編列284,123千元,本 + 年度續編第4年經費244,757千元, + 較上年度增列80,269千元。" +2023,5651029000,320000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林務局,一般建築及設備,農業支出,18.2.5.1, +2023,5651029800,1000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,18.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2023,5251031000,4817000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,18.3.1,"本年度預算數4,817千元,係辦理坡 +地土砂災害警戒機制研究經費,較上 +年度增列394千元。" +2023,5651030100,596121000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費556,830千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費20,120 + 千元。 +2.基本行政工作維持費39,291千元, + 較上年度減列建置雲端版文書檔案 + 管理資訊系統等經費919千元。" +2023,5651031000,4428246000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業���出,18.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.整體性治山防災計畫(第四期),分 + 4年辦理,110至111年度已編列5,3 + 16,037千元,本年度續編第3年經 + 費2,554,546千元,較上年度減列9 + 2,603千元。 +2.氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫 + (第二期)總經費4,400,000千元, + 分6年辦理,110至111年度已編列8 + 97,196千元,本年度續編第3年經 + 費431,700千元,較上年度增列7,6 + 00千元。 +3.山坡地農路改善計畫總經費5,400, + 000千元,分4年辦理,110至111年 + 度已編列2,520,000千元,本年度 + 續編第3年經費1,290,000千元,較 + 上年度減列100,000千元。 +4.平地農路改善(含農地重劃區)計畫 + (第四期),分4年辦理,110至111 + 年度已編列340,000千元,本年度 + 續編第3年經費152,000千元,較上 + 年度減列18,000千元。" +2023,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,18.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5251041000,637615000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.作物品種改良與蒐集經費104,604 + 千元,較上年度減列辦理提升糧食 + 自給率及產業急需升級之作物育種 + 研究等經費18,811千元。 +2.作物栽培及採後處理技術研究經費 + 223,103千元,較上年度增列辦理 + 因應氣候變遷淨零排放與調適之農 + 業部門科學技術及策略推展研究等 + 經費50,027千元。 +3.植物保護技術研究經費87,895千元 + ,較上年度增列建構智慧農業生態 + 系之病蟲害自主管理暨可持續性營 + 運體系等經費9,278千元。 +4.農業生物技術研究經費42,168千元 + ,較上年度減列辦理迷你蝴蝶蘭瓶 + 內開花之研究等經費755千元。 +5.農業技術服務經費179,845千元, + 較上年度減列建置農業文獻與統計 + 分析數位交流網絡等經費16,338千 + 元。" +2023,5651040100,511386000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費457,774千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費21,114 + 千元。 +2.基本行政工作維持費53,612千元, + 較上年度減列建置雲端版文書檔案 + 管理資訊系統等經費6,460千元。" +2023,5651041100,101363000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,18.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 11-114年)總經費36,800千元,分4 + 年辦理,111年度已編列6,736千元 + ,本年度續編第2年經費5,942千元 + ,較上年度減列794千元。 +2.擴大國家航空影像服務暨農業生態 + 時空資訊多元應用計畫總經費225, + 000千元,分5年辦理,110至111年 + 度已編列22,313千元,本年度續編 + 第3年經費8,757千元,較上年度減 + 列878千元。 +3.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建 + 置中長程公共建設計畫總經費204, + 669千元,分年辦理,110至111年 + 度已編列118,005千元,本年度續 + 編最後1年經費86,664千元,較上 + 年度增列57,679千元。" +2023,5651049000,0,營建工程,農業委員會主管,農業試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.4.4.1, +2023,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,18.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5251051000,137335000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,18.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.森林及生物多樣性領域科技試驗研 + 究經費108,345千元,較上年度減 + 列辦理韌性都市綠資源之調適與管 + 理等經費23,117千元。 +2.推動農業科技產業全球運籌經費23 + ,041千元,較上年度增列辦理樹木 + 健檢與管理之樹醫技術擴散應用等 + 經費5,984千元。 +3.農林氣象災害風險指標建置及災害 + 調適策略研究經費5,949千元,較 + 上年度增列辦理伐竹機械改良與優 + 化等經費4,787千元。" +2023,5651050100,327295000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,18.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費293,300千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費11,717 + 千元。 +2.基本行政工作維持費33,995千元, + 較上年度增列購置資訊軟硬體設備 + 等經費997千元。" +2023,5651051000,75290000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業管理,農業支出,18.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.植物園營運管理經費47,282千元, + 較上年度增列一般事務費等2,141 + 千元。 +2.會館及展示場所經營經費655千元 + ,與上年度同。 +3.林業服務經費4,158千元,較上年 + 度增列購置消耗品等經費109千元 + 。 +4.新增全國種樹諮詢中心經費23,195 + 千元。" +2023,5651052000,114545000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,18.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.森林永續經營及產業振興計畫總經 + 費476,250千元,分4年辦理,110 + 至111年度已編列183,160千元,本 + 年度續編第3年經費71,588千元, + 較上年度減列9,819千元。 +2.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 11-114年)總經費109,600千元,分 + 4年辦理,111年度已編列19,625千 + 元,本年度續編第2年經費15,586 + 千元,較上年度減列4,039千元。 +3.新增國家植物園方舟計畫(第二期) + (112-115年)總經費288,435千元, + 分4年辦理,本年度編列第1年經費 + 25,684千元。 +4.新增外來入侵種埃及聖䴉、綠鬣蜥 + 與恆春半島銀合歡移除及復育計畫 + (112-113年)總經費7,545千元,分 + 2年辦理,本年度編列第1年經費1, + 687千元。 +5.上年度國家植物園方舟計畫(108-1 + 11年)預算業已編竣,所列99,147 + 千元如數減列。" +2023,5651059000,0,營建工程,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.5.5.1, +2023,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,18.5.6,仍照上年度預算數編列。 +2023,5251061200,272097000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,18.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.海洋漁業資源調查與研究經費38,3 + 33千元,較上年度減列辦理臺灣北 + 部海域斑節蝦漁業資源生態調查等 + 經費1,714千元。 +2.水產養殖技術研究經費14,273千元 + ,較上年度減列辦理龍鬚菜篩選與 + 養殖技術開發等經費5,520千元。 +3.水產物之處理與加工研究經費35,5 + 47千元,較上年度增列辦理多元易 + 食水產品開發等經費15,578千元。 +4.水產資訊整合與運用研究經費21,5 + 02千元,較上年度減列辦理水產養 + 殖智慧物流與國際供應鏈創新服務 + 先導計畫等經費12,626千元。 +5.淡水生物養殖研究經費21,371千元 + ,較上年度增列建立益健飼料益生 + 菌功能驗證平台等經費1,107千元 + 。 +6.海水生物養殖研究經費38,643千元 + ,較上年度增列建立臺灣養殖漁業 + 碳排係數等經費500千元。 +7.沿近海資源調查與研究經費15,931 + 千元,較上年度減列辦理陸棚性魚 + 介類增裕技術之研究等經費2,638 + 千元。 +8.水產生物技術研究經費31,142千元 + ,較上年度增列辦理開發重要養殖 + 水產低碳排飼料與養殖技術研發等 + 經費4,042千元。 +9.東部海洋生物資源研究經費26,084 + 千元,較上年度增列辦理發光二極 + 體在草蝦養殖之應用等經費387千 + 元。 +10.澎湖海洋生物資源研究經費29,27 + 1千元,較上年度增列短腕岩蝦蝦 + 苗培育技術開發等經費2,808千元 + 。" +2023,5651060100,341730000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,18.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費309,179千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費7,273 + 千元。 +2.基本行政工作維持費32,551千元, + 較上年度增列購置預防海污用攔油 + 索等經費205千元。" +2023,5651060200,1028954000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.加強水產品技術研發與改進計畫經 + 費9,511千元,與上年度同。 +2.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 11-114年)總經費52,000千元,分4 + 年辦理,111年度已編列9,174千元 + ,本年度續編第2年經費6,836千元 + ,較上年度減列2,338千元。 +3.建構漁業資源永續暨因應氣候變遷 + 研發基礎能量之升級計畫總經費1, + 989,100千元,分5年辦理,109至1 + 11年度已編列714,386千元,本年 + 度續編第4年經費820,996千元,較 + 上年度增列504,686千元。 +4.擴大國家航空影像服務暨農業生態 + 時空資訊多元應用計畫總經費38,0 + 00千元,分5年辦理,110至111年 + 度已編列6,678千元,本年度續編 + 第3年經費4,135千元,較上年度增 + 列1,297千元。 +5.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建 + 置中長程公共建設計畫總經費700, + 000千元,分年辦理,110至111年 + 度已編列280,180千元,本年度續 + 編第3年經費166,076千元,較上年 + 度減列18,130千元。 +6.試驗船維運管理經費21,400千元, + 較上年度增列辦理試驗船歲修維護 + 等經費20,823千元。" +2023,5651069000,1800000,交通及運輸設備,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.6.4.1, +2023,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,18.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5251071000,291458000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,18.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.畜產科學研究經費158,121千元, + 較上年度增列辦理推展我國畜牧產 + 業淨零排放及強化畜禽減碳生產管 + 理技術等經費19,328千元。 +2.畜產技術研究經費133,337千元, + 較上年度增列辦理確保糧食安全之 + 規格化健康雛禽生產體系優化等經 + 費9,888千元。" +2023,5651070100,386919000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,18.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費358,045千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費13,304 + 千元。 +2.基本行政工作維持費28,874千元, + 較上年度減列建置雲端版文書檔案 + 管理資訊系統等經費1,475千元。" +2023,5651072000,136537000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建 + 置中長程公共建設計畫總經費363, + 860千元,分年辦理,110至111年 + 度已編列146,734千元,本年度續 + 編第3年經費108,875千元,較上年 + 度減列9,752千元。 +2.新增外來入侵種埃及聖䴉、綠鬣蜥 + 與恆春半島銀合歡移除及復育計畫 + (112-113年)總經費152,242千元, + 分2年辦理,本年度編列第1年經費 + 27,662千元。" +2023,5651079000,2035000,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.7.4.1, +2023,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,18.7.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5251081200,137390000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,18.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治 + 技術研發經費90,498千元,較上年 + 度增列辦理動物疾病診斷技術研發 + 等經費4,284千元。 +2.動物用藥品檢定技術研發經費46,8 + 92千元,較上年度增列辦理動物用 + 疫苗檢驗技術研發等經費4,584千 + 元。" +2023,5651080100,163799000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,18.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費130,829千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費6,296 + 千元。 +2.基本行政工作維持費32,970千元, + 較上年度減列建置雲端版文書檔案 + 管理資訊系統等經費1,477千元。" +2023,5651083000,280387000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.動物用藥品(含疫苗)委託田間試驗 + 及成分檢驗經費3,394千元,較上 + 年度減列購置試驗器材及耗材等經 + 費670千元。 +2.動物疾病相關檢驗、試驗管理服務 + 及實驗動物生產與供應經費6,687 + 千元,較上年度增列購置試驗器材 + 及耗材等經費670千元。 +3.化解人與野生動物衝突和強化瀕臨 + 絕種野生動物救援計畫經費1,861 + 千元,較上年度減列購置機械設備 + 等經費119千元。 +4.建構動物疫病防控之基礎建設升級 + 計畫總經費404,382千元,分4年辦 + 理,109至111年度已編列197,841 + 千元,本年度續編最後1年經費206 + ,541千元,較上年度增列189,101 + 千元。 +5.提升實驗室及設施效能經費6,243 + 千元,與上年度同。 +6.防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫 + 整備計畫總經費103,200千元,分4 + 年辦理,110至111年度已編列48,2 + 25千元,本年度續編第3年經費22, + 121千元,較上年度減列304千元。 +7.新增豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢 + 疫計畫總經費171,000千元,分年 + 辦理,本年度編列第1年經費33,54 + 0千元。" +2023,5651089000,4618000,營建工程,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.8.4.1, +2023,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,18.8.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5251091000,111377000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,18.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.殘毒管制研究經費29,281千元,較 + 上年度減列辦理臺灣登記農藥田間 + 消散性及環境風險研究等經費12,1 + 64千元。 +2.應用毒理研究經費19,180千元,較 + 上年度減列辦理農藥對施用人員與 + 水生生物之暴露估計模式架構及評 + 估應用等經費8,003千元。 +3.農藥化學研究經費18,770千元,較 + 上年度增列辦理無人機施用非化學 + 農藥之應用技術等經費11,373千元 + 。 +4.生物藥劑研究經費11,535千元,較 + 上年度減列辦理本土甜菜夜蛾核多 + 角體病毒生產及製劑之優化改良等 + 經費4,505千元。 +5.農藥應用研究經費16,589千元,較 + 上年度減列建構農藥減量之健康永 + 續與生產模組計畫之科研成效評估 + 與產業推廣等經費9,137千元。 +6.公害防治研究經費7,477千元,較 + 上年度減列辦理防治布袋蓮之微生 + 物除草劑研發與應用等經費1,604 + 千元。 +7.技術服務與輔導研究經費8,545千 + 元,較上年度減列辦理安全農業系 + 統之行動化應用研究等經費1,952 + 千元。" +2023,5651090100,132060000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,18.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費118,433千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費2,818 + 千元。 +2.基本行政工作維持費13,627千元, + 較上年度減列建置雲端版文書檔案 + 管理資訊系統等經費427千元。" +2023,5651092000,71047000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,18.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費48 + ,678千元,較上年度增列建置檢驗 + 技術研發及檢驗數據情資中心委託 + 設計監造等經費18,602千元。 +2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費 + 13,055千元,較上年度減列辦理涉 + 偽農藥檢驗及鑑定規劃等經費699 + 千元。 +3.農藥登記單一窗口作業及販售業者 + 培訓經費9,314千元,較上年度增 + 列辦理農藥登記單一窗口服務等經 + 費97千元。" +2023,5651099000,850000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.9.4.1, +2023,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,18.9.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5251101000,60236000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,18.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.特有動物保育研究經費12,093千元 + ,較上年度減列辦理探討友善農耕 + 地景之野生物群聚及生態廊道效應 + 等經費2,613千元。 +2.特有植物保育研究經費5,278千元 + ,較上年度減列辦理臺灣受脅當歸 + 屬植物保育遺傳學之研究等經費1, + 188千元。 +3.特殊生態系保育研究經費8,083千 + 元,較上年度減列辦理臺灣束腰蟹 + 族群分布調查之研究等經費1,909 + 千元。 +4.野生物資源管理研究經費7,331千 + 元,較上年度增列辦理臺灣產莧科 + 植物種原蒐集及永續利用之研究等 + 經費1,101千元。 +5.生態教育推廣研究經費14,898千元 + ,較上年度增列辦理淺山地區與牧 + 草地栽培體系碳排係數建立等經費 + 4,476千元。 +6.試驗站經營研究經費12,553千元, + 較上年度減列辦理臺灣高山地區雙 + 翅目大蚊資源及分布調查等經費92 + 8千元。" +2023,5651100100,163437000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,18.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費144,708千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費4,174 + 千元。 +2.基本行政工作維持費18,729千元, + 較上年度減列辦理野生物保育研究 + 相關建物修繕等經費31,648千元。" +2023,5651102000,27973000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,農業試驗發展,農業支出,18.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.擴大國家航空影像服務暨農業生態 + 時空資訊多元應用計畫總經費54,0 + 00千元,分5年辦理,110至111年 + 度已編列10,763千元,本年度續編 + 第3年經費7,448千元,較上年度增 + 列2,565千元。 +2.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 11-114年)總經費124,472千元,分 + 4年辦理,111年度已編列20,402千 + 元,本年度續編第2年經費20,525 + 千元,較上年度增列123千元。" +2023,5651109000,0,營建工程,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,18.10.4.1, +2023,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,18.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5251111000,87378000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,18.11.1,"本年度��算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.茶作技術改良經費42,504千元,較 + 上年度增列辦理茶園碳排係數建立 + 等經費6,533千元。 +2.茶葉加工技術試驗研究經費26,722 + 千元,較上年度增列辦理國產咖啡 + 風味影響解析暨建立茶與咖啡資訊 + 化系統等經費136千元。 +3.茶業機械試驗研究經費9,629千元 + ,較上年度增列辦理電動施肥機之 + 研發等經費6,352千元。 +4.茶業推廣與輔導經費8,523千元, + 較上年度減列辦理茶葉產銷供應鏈 + 研究與調查等經費315千元。" +2023,5651110100,142796000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,18.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費134,800千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費4,415 + 千元。 +2.基本行政工作維持費7,996千元, + 較上年度減列一般事務費等890千 + 元。" +2023,5651111000,4829000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.提升茶業研發管理及服務量能經費 + 1,756千元,較上年度減列辦理視 + 訊會議系統改善等經費447千元。 +2.提升茶葉產值升級加值經費3,073 + 千元,較上年度增列辦理提升孳生 + 物產值等經費550千元。" +2023,5651119000,1000000,交通及運輸設備,農業委員會主管,茶業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.11.4.1, +2023,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,18.11.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5251121000,77941000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,18.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.種苗經營試驗與改良經費11,243千 + 元,較上年度減列辦理自動化幼苗 + 評鑑系統建構等經費667千元。 +2.品種改良研究經費17,646千元,較 + 上年度減列辦理蝴蝶蘭品種權辨識 + 應用整合平臺建置等經費1,130千 + 元。 +3.繁殖技術研發應用經費15,314千元 + ,較上年度減列辦理應用參與式選 + 育協作平臺建構芋頭區域營養繁殖 + 系等經費5,474千元。 +4.生物技術開發與應用經費14,657千 + 元,較上年度減列建立花椰菜產業 + 導向性狀精準高效選育技術等經費 + 1,150千元。 +5.技術服務推廣經費4,482千元,較 + 上年度增列辦理種苗產業於高溫與 + 乾旱環境下因應之研究等經費24千 + 元。 +6.農場經營及種苗量產研究經費7,44 + 4千元,較上年度增列辦理國產雜 + 糧採種體系之建構等經費2,462千 + 元。 +7.熱帶園藝作物試驗研究經費7,155 + 千元,較上年度減列辦理運用苗期 + 葉片電解質滲漏指標選育番木瓜耐 + 熱耐病毒品種技術之建立等經費2, + 906千元。" +2023,5651120100,103591000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,18.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費95,317千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費3,113千 + 元。 +2.基本行政工作維持費8,274千元, + 較上年度減列建置雲端版文書檔案 + 管理資訊系統等經費484千元。" +2023,5651120200,72572000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,農業試驗發展,農業支出,18.12.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.植物品種檢定經費3,915千元,與 + 上年度同。 +2.種子品質檢測及效能管理經費843 + 千元,與上年度同。 +3.種苗高科技核心基地之產業創新加 + 值計畫總經費204,838千元,分年 + 辦理,110至111年度已編列137,98 + 4千元,本年度續編最後1年經費66 + ,854千元,較上年度減列19千元。 +4.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建 + 置中長程公共建設計畫總經費17,2 + 06千元,分年辦理,110至111年度 + 已編列15,206千元,本年度續編第 + 3年經費960千元,較上年度減列9, + 524千元。" +2023,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,18.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5251131200,105234000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.作物育種及栽培利用技術研發經費 + 45,649千元,較上年度增列建立桃 + 園地區水稻與高粱田碳排係數等經 + 費709千元。 +2.作物生產環境技術研發經費27,493 + 千元,較上年度減列辦理應用於紙 + 穴盤栽培之菜苗移植機構開發等經 + 費805千元。 +3.農業推廣與農民輔導研究經費8,02 + 2千元,較上年度增列辦理北部地 + 區重要農產品碳足跡資訊盤查等經 + 費1,215千元。 +4.分場作物試驗研究經費24,070千元 + ,較上年度增列辦理無負擔社區循 + 環農業示範場域建置與推動等經費 + 2,146千元。" +2023,5651130100,137185000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,18.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費126,061千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費4,696 + 千元。 +2.基本行政工作維持費11,124千元, + 較上年度減列建置雲端版文書檔案 + 管理資訊系統等經費1,251千元。" +2023,5651130200,11830000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.13.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.田間試驗及農藥檢驗經費176千元 + ,與上年度同。 +2.國土生態保育綠色網絡建置計畫( + 111-114年)總經費26,040千元, + 分4年辦理,111年度已編列4,366 + 千元,本年度續編第2年經費2,579 + 千元,較上年度減列1,787千元。 +3.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建 + 置中長程公共建設計畫總經費20,9 + 39千元,分年辦理,110至111年度 + 已編列11,864千元,本年度續編最 + 後1年經費9,075千元,較上年度增 + 列7,454千元。" +2023,5651139000,850000,交通及運輸設備,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.13.4.1, +2023,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.13.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5251141000,47200000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.農業科技研發經費20,491千元,較 + 上年度減列辦理養蜂生產履歷系統 + 整合及蜜粉源植物資料庫建置等經 + 費7,899千元。 +2.農業政策研究經費5,818千元,較 + 上年度增列辦理草莓及文旦柚碳足 + 跡之研究等經費1,873千元。 +3.防疫檢疫科技研發經費20,891千元 + ,較上年度增列辦理苗栗地區水稻 + 與柑橘碳排係數建立等經費2,661 + 千元。" +2023,5651140100,97676000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,18.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費84,512千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費753千元 + 。 +2.基本行政工作維持費13,164千元, + 較上年度減列建置雲端版文書檔案 + 管理資訊系統等經費284千元。" +2023,5651141000,9943000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.農藥登記委託田間試驗經費137千 + 元,與上年度同。 +2.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 11-114年)總經費46,200千元,分4 + 年辦理,111年度已編列7,936千元 + ,本年度續編第2年經費5,530千元 + ,較上年度減列2,406千元。 +3.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建 + 置中長程公共建設計畫總經費85,0 + 21千元,分年辦理,110至111年度 + 已編列80,745千元,本年度續編最 + 後1年經費4,276千元,較上年度減 + 列23,253千元。" +2023,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5251151000,126311000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.作物改良研究經費59,323千元,較 + 上年度減列辦理外銷園藝作物供應 + 鏈創新關鍵技術開發應用等經費7, + 196千元。 +2.作物環境研究經費52,033千元,較 + 上年度增列辦理臺中地區水稻與大 + 豆田碳排係數建立等經費25,959千 + 元。 +3.作物推廣研究經費7,171千元,較 + 上年度增列辦理淨零排放知識觀念 + 推廣及輔導執行等經費1,499千元 + 。 +4.坡地農業研究經費7,784千元,較 + 上年度減列辦理農業用有益微生物 + 加值技術應用於作物耐逆境能力之 + 提升等經費4,543千元。" +2023,5651150100,132870000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,18.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費113,647千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費2,991 + 千元。 +2.基本行政工作維持費19,223千元, + 較上年度減列建置雲端版文書檔案 + 管理資訊系統等經費484千元。" +2023,5651150200,5237000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.田間試驗及農藥檢驗經費350千元 + ,與上年度同。 +2.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 11-114年)總經費27,180千元,分4 + 年辦理,111年度已編列4,953千元 + ,本年度續編第2年經費4,887千元 + ,較上年度減列66千元。" +2023,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5251161000,120062000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.作物改良研究經費33,655千元,較 + 上年度減列辦理耐淹水大豆品種選 + 育等經費1,505千元。 +2.作物環境研究經費39,671千元,較 + 上年度增列辦理臺南地區玉米與大 + 豆田碳排係數建立等經費18,074千 + 元。 +3.農業推廣研究經費7,000千元,較 + 上年度增列辦理雲嘉南地區作物碳 + 排效益調查或碳足跡建立之評估等 + 經費121千元。 +4.分場農業試驗研究經費39,736千元 + ,較上年度增列辦理建構玉米與綠 + 豆之次世代農林種原方舟等經費84 + 6千元。" +2023,5651160100,149684000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,18.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費132,615千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費2,900 + 千元。 +2.基本行政工作維持費17,069千元, + 較上年度增列辦理試驗農場排水溝 + 渠整建工程等經費2,823千元。" +2023,5651160200,6166000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.田間試驗及農藥檢驗231千元,與 + 上年度同。 +2.農業經營輔導經費535千元,與上 + 年度同。 +3.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 11-114年)總經費27,900千元,分4 + 年辦理,111年度已編列5,224千元 + ,本年度續編第2年經費5,400千元 + ,較上年度增列176千元。" +2023,5651169000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.16.4.1, +2023,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.16.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5251171000,101582000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.農園作物經費42,026千元,較上年 + 度減列辦理臺灣重要水果產銷供應 + 鏈競爭力盤點與分析等經費3,136 + 千元。 +2.作物環境經費29,375千元,較上年 + 度增列辦理作物需水智慧感測系統 + 開發等經費2,959千元。 +3.農業推廣經費6,152千元,較上年 + 度減列辦理高屏原鄉農耕智慧與在 + 地生態知識網絡建置及數位典藏計 + 畫等經費2,806千元。 +4.旗南作物經費21,133千元,較上年 + 度減列辦理建構符合全球良好農業 + 規範之矮性菜豆生產關鍵技術等經 + 費3,766千元。 +5.澎湖作物經費2,896千元,較上年 + 度減列辦理澎湖地區網紋甜瓜品系 + 選育等經費535千元。" +2023,5651170100,123742000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,18.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費100,575千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費4,124 + 千元。 +2.基本行政工作維持費23,167千元, + 較上年度減列建置雲端版文書檔案 + 管理資訊系統等經費56千元。" +2023,5651170200,6275000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.農業經營輔導經費1,348千元,較 + 上年度增列辦理農業產業整合計畫 + 等經費80千元。 +2.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 11-114年)總經費22,700千元,分4 + 年辦理,111年度已編列4,773千元 + ,本年度續編第2年經費4,927千元 + ,較上年度增列154千元。" +2023,5651179800,100000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.17.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2023,5251181000,95680000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.作物改良研究經費31,691千元,較 + 上年度減列辦理產業需求作物有機 + 高值加工原料供應鏈建構等經費7, + 188千元。 +2.作物環境研究經費40,142千元,較 + 上年度增列辦理花宜地區水稻與文 + 旦碳排係數建立等經費9,761千元 + 。 +3.農業推廣研究經費12,096千元,較 + 上年度減列辦理花蓮原鄉傳統農耕 + 、飲食文化推廣及數位典藏等經費 + 2,254千元。 +4.分場農業試驗研究��費11,751千元 + ,較上年度減列辦理花宜地區重要 + 作物因應氣候變遷關鍵技術建立與 + 原民作物機能性研究等經費5,929 + 千元。" +2023,5651180100,90056000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,18.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費82,209千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費3,074千 + 元。 +2.基本行政工作維持費7,847千元, + 較上年度增列辦理有機啤酒花香氣 + 及機能性成分分析計畫等經費233 + 千元。" +2023,5651180200,63062000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.農業經營輔導經費252千元,與上 + 年度同。 +2.花東地區有機農業發展計畫(第三 + 期)總經費95,000千元,分4年辦理 + ,111年度已編列14,534千元,本 + 年度續編第2年經費56,710千元, + 較上年度增列42,176千元。 +3.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 11-114年)總經費44,000千元,分4 + 年辦理,111年度已編列7,678千元 + ,本年度續編第2年經費6,100千元 + ,較上年度減列1,578千元。 +4.上年度因應氣候變遷之耐逆境育種 + 設施建置中長程公共建設計畫預算 + 業已編竣,所列4,949千元如數減 + 列。" +2023,5651189000,6865000,營建工程,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.18.4.1, +2023,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.18.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5251191000,74065000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.作物改良研究經費25,278千元,較 + 上年度減列辦理臺東地區荖葉設施 + 轉作香莢蘭可行性研究等經費6,74 + 7千元。 +2.作物環境研究經費32,845千元,較 + 上年度增列建立臺東地區水稻與大 + 豆田碳排係數建立等經費12,294千 + 元。 +3.農業推廣研究經費5,980千元,較 + 上年度減列建立臺東地區實作型食 + 農教育進階技術模組等經費2,533 + 千元。 +4.果園管理研究經費9,962千元,較 + 上年度增列辦理臺東地區重要經濟 + 果樹育種研究等經費720千元。" +2023,5651190100,85070000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,18.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費77,262千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費1,926千 + 元。 +2.基本行政工作維持費7,808千元, + 較上年度減列辦理斑鳩分場場域界 + 址圍籬整建工程等經費1,327千元 + 。" +2023,5651190200,23603000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.農藥委託田間試驗經費32千元,與 + 上年度同。 +2.花東地區有機農業發展計畫(第三 + 期)總經費72,000千元,分4年辦理 + ,111年度已編列5,000千元,本年 + 度續編第2年經費21,071千元,較 + 上年度增列16,071千元。 +3.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 11-114年)總經費16,000千元,分4 + 年辦理,111年度已編列3,544千元 + ,本年度續編第2年經費2,500千元 + ,較上年度減列1,044千元。" +2023,5651199000,750000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.19.4.1, +2023,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.19.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5251201200,116113000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,18.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.漁業生產及管理自動化經費6,580 + 千元,較上年度減列辦理智慧農業 + 漁產業技術研發應用推廣等經費4, + 237千元。 +2.提升養殖漁業生產與管理技術研究 + 經費30,584千元,較上年度增列辦 + 理午仔魚疾病防治策略及成長影響 + 評估等經費556千元。 +3.加強海洋漁業資源合理利用及管理 + 經費38,136千元,較上年度減列辦 + 理應用資通技術在漁業動態解析研 + 究等經費9,323千元。 +4.水產加工及品質安全檢測經費14,8 + 35千元,較上年度增列辦理水產品 + 品質提升改善及加工機械試用性評 + 估等經費11,987千元。 +5.國際漁業科技合作經費1,250千元 + ,與上年度同。 +6.新增水產品放射性物質安全評估經 + 費10,128千元。 +7.新增氣候變遷調適策略經費14,600 + 千元。" +2023,5651200100,453059000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一��行政,農業支出,18.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費398,464千元,較上年 + 度增列49名聘用人員及伸算增列調 + 整待遇等經費54,433千元,其中: + (1)遠洋漁業永續發展-落實責任漁 + 業消除非法漁撈計畫,分4年辦 + 理,110至111年度已編列969,67 + 7千元,本年度續編第3年經費46 + 8,669千元,新增本科目編列7,6 + 51千元。 + (2)漁業與人權行動計畫總經費603 + ,624千元,分4年辦理,111年度 + 已編列49,609千元,本年度續編 + 第2年經費162,078千元,新增本 + 科目編列29,418千元。 +2.基本行政工作維持費54,595千元, + 較上年度增列房屋稅及地價稅等經 + 費15,495千元。" +2023,5651202000,3630174000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,18.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.企劃管理經費45,010千元,較上年 + 度減列汰換個人電腦、伺服器及網 + 路設備等經費1,384千元。 +2.漁政管理經費179,766千元,較上 + 年度增列辦理馬祖海域受違法抽砂 + 影響專案調查及監測等經費13,371 + 千元。 +3.遠洋漁業管理經費697,679千元, + 較上年度增列辦理遠洋漁船專案收 + 購計畫等經費277,061千元。其中 + 遠洋漁業永續發展-落實責任漁業 + 消除非法漁撈計畫,分4年辦理,1 + 10至111年度已編列969,677千元, + 本年度續編第3年經費468,669千元 + ,本科目編列461,018千元,較上 + 年度增列40,400千元。 +4.漁業與人權行動計畫總經費603,62 + 4千元,分4年辦理,111年度已編 + 列49,609千元,本年度續編第2年 + 經費162,078千元,本科目編列132 + ,660千元,較上年度增列83,051千 + 元。 +5.養殖漁業管理經費509,603千元, + 較上年度增列辦理養殖管理及輔導 + 量能提升計畫等經費280,106千元 + 。其中: + (1)溯源農產品驗證輔導及安全管 + 理與行銷計畫總經費122,131千 + 元,分4年辦理,109至111年度 + 已編列64,459千元,本年度續編 + 最後1年經費57,672千元,較上 + 年度增列34,247千元。 + (2)新增養殖管理及輔導量能提升 + 計畫,分4年辦理,本年度編列 + 第1年經費337,671千元。 +6.遠洋漁業開發經費39,220千元,較 + 上年度增列辦理綜合大樓空調汰換 + 等經費4,353千元。 +7.漁業電臺管理經費20,467千元,較 + 上年度減列辦理澎湖發射臺100KW + 發射機汰舊換新等經費24,430千元 + 。 +8.休漁獎勵經費374,825千元,較上 + 年度減列10,696千元。 +9.漁業用油補貼經費1,630,944千元 + ,較上年度增列614,058千元。" +2023,5651203000,4939629000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,18.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.漁業永續經營基礎建設計畫總經費 + 6,921,700千元,中央負擔5,227,5 + 00千元,分4年辦理,110至111年 + 度已編列2,401,068千元,本年度 + 續編第3年經費1,118,024千元,較 + 上年度增列86,491千元。 +2.前鎮漁港建設專案中長程計畫總經 + 費5,650,000千元,中央負擔5,560 + ,000千元,分4年辦理,110至111 + 年度已編列2,751,202千元,本年 + 度續編第3年經費2,157,498千元, + 較上年度減列393,704千元。 +3.擴大國家航空影像服務暨農業生態 + 時空資訊多元應用計畫總經費25,0 + 00千元,分5年辦理,110年度至11 + 1年度已編列7,850千元,本年度續 + 編第3年經費4,750千元,較上年度 + 增列1,900千元。 +4.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 + 11-114年)總經費71,300千元,分4 + 年辦理,111年度已編列12,700千 + 元,本年度續編第2年經費9,300千 + 元,較上年度減列3,400千元。 +5.漁業公務船汰建中長程計畫總經費 + 1,306,879千元,分5年辦理,108 + 至111年度已編列512,329千元,本 + 年度續編最後1年經費794,550千元 + ,較上年度增列671,487千元。 +6.建構農產品冷鏈物流及品質確保示 + 範體系計畫總經費1,800,000千元 + ,分4年辦理,110至111年度已編 + 列501,699千元,本年度續編第3年 + 經費368,374千元,較上年度減列9 + 5,825千元。 +7.養殖漁業振興計畫,分4年辦理,1 + 10至111年度已編列1,078,033千元 + ,本年度續編第3年經費474,632千 + 元,較上年度減列23,452千元。 +8.新增遊艇泊區整體發展計畫總經費 + 186,000千元,分3年辦理,本年度 + 編列第1年經費12,501千元。" +2023,5651209000,850000,交通及運輸設備,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.20.5.1, +2023,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,18.20.6,仍照上���度預算數編列。 +2023,5251503000,296972000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,18.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.防疫檢疫科技研發經費256,776千 + 元,較上年度增列辦理跨太平洋夥 + 伴全面進步協定國家植物或植物產 + 品進出口相關有害生物監測、鑑定 + 、風險評估與防治技術開發等經費 + 77,761千元。 +2.精進防疫一體傳染病智慧防治技術 + 經費36,263千元,較上年度減列辦 + 理狂犬病疫情分析及世界動物衛生 + 組織偶合計畫等經費3,965千元。 +3.食品安全智慧先導防制經費3,933 + 千元,較上年度減列研析動物用藥 + 品國際管理趨勢與現況等經費956 + 千元。" +2023,5651500100,741780000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,18.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費645,549千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費29,248 + 千元。 +2.基本行政工作維持費96,231千元, + 較上年度減列通訊費及影印機租金 + 等1,839千元。" +2023,5651501000,1622977000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,18.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.動物防疫業務經費259,166千元, + 較上年度增列辦理豬瘟撲滅及防範 + 重要豬病防檢疫計畫等經費98,971 + 千元。其中豬瘟撲滅及防範重要豬 + 病防檢疫計畫總經費1,022,074千 + 元,中央負擔1,001,724千元,分 + 年辦理,111年度已編列87,083千 + 元,本年度續編第2年經費191,919 + 千元,較上年度增列104,836千元 + 。 +2.動物檢疫業務經費26,626千元,較 + 上年度減列辦理運送隔離動物等經 + 費590千元。 +3.植物防疫業務經費235,440千元, + 較上年度增列辦理非法及禁用農藥 + 銷毀等經費21,825千元。 +4.植物檢疫業務經費7,044千元,較 + 上年度減列辦理強化外銷核可蘭園 + 有害生物鑑定作業等經費208千元 + 。 +5.企劃業務經費21,537千元,較上年 + 度減列辦理動植物檢疫中心營運等 + 經費1,385千元。 +6.屠宰衛生檢查業務經費543,924千 + 元,較上年度增列辦理畜禽屠宰衛 + 生檢查實施計畫等經費13,515千元 + 。 +7.動植物防檢疫經費18,654千元,較 + 上年度增列執行及督導各項防檢疫 + 工作等經費368千元。 +8.防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫 + 整備計畫總經費2,387,316千元, + 分4年辦理,110至111年度已編列9 + 19,795千元,本年度續編第3年經 + 費510,586千元,較上年度增列79, + 693千元。" +2023,5651509000,2876000,交通及運輸設備,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.21.4.1, +2023,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,18.21.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5251601000,4051000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,18.22.1,"本年度預算數4,051千元,係辦理提 +升農業收益與穩定所得之政策研究經 +費,較上年度增列辦理氣候變遷及淨 +零碳排對農業金融之影響評估等經費 +140千元。" +2023,5651600100,112994000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,18.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費103,616千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費3,680 + 千元。 +2.基本行政工作維持費9,378千元, + 較上年度增列辦公廳舍修繕等經費 + 604千元。" +2023,5651601000,432451000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,18.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.農業保險及資訊經費8,478千元, + 較上年度增列辦理辦公室自動化及 + 薪資管理系統升級導入等經費937 + 千元。 +2.農業金融機構管理經費4,396千元 + ,較上年度減列國內旅費等345千 + 元。 +3.農業金融教育及融資經費1,802千 + 元,較上年度增列一般事務費等61 + 千元。 +4.對財團法人農業信用保證基金捐助 + 經費17,775千元,較上年度減列98 + 9千元。 +5.新增對財團法人農業保險基金捐助 + 經費400,000千元。" +2023,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,18.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5251701000,82050000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,18.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.農糧作物產銷技術研發經費39,765 + 千元,較上年度增列辦理農糧政策 + 及產業發展之研究等��費155千元 + 。 +2.作物環境科技研發經費29,415千元 + ,較上年度增列辦理農業補貼政策 + 對農糧作物擴大經營規模與效益之 + 研究等經費4,491千元。 +3.農產加工科技研發經費12,870千元 + ,較上年度減列建置公糧品質檢驗 + 整合平臺等經費1,539千元。" +2023,5651700100,780595000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,18.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費753,996千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費37,889 + 千元。 +2.基本行政工作維持費26,599千元, + 較上年度增列辦理中興辦公區電力 + 系統線路更新等經費445千元。" +2023,5651701000,3491247000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,18.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.企劃管理經費1,209,421千元,較 + 上年度增列辦理溯源農產品驗證輔 + 導及安全管理與行銷計畫等經費25 + 0,755千元,其中: + (1)強化農糧生產資訊整合與應用 + 計畫總經費134,000千元,分年 + 辦理,110至111年度已編列89,5 + 00千元,本年度續編最後1年經 + 費44,500千元,與上年度同。 + (2)溯源農產品驗證輔導及安全管 + 理與行銷計畫總經費2,416,059 + 千元,分4年辦理,109至111年 + 度已編列1,330,307千元,本年 + 度續編最後1年經費1,085,752千 + 元,較上年度增列254,104千元 + 。 +2.作物生產管理經費24,223千元,較 + 上年度減列建置具外銷潛力花卉種 + 苗生產體系及展示平臺等經費2,16 + 9千元。 +3.農業資材管理經費362,510千元, + 較上年度增列辦理建構高效智慧化 + 農糧產品安全管理體系等經費181, + 228千元。其中花東地區有機農業 + 發展計畫(第三期)總經費508,000 + 千元,分4年辦理,111年度已編列 + 78,000千元,本年度續編第2年經 + 費162,500千元,較上年度增列84, + 500千元。 +4.運銷加工管理經費1,850,073千元 + ,較上年度減列辦理建構農產品冷 + 鏈物流及品質確保示範體系計畫等 + 經費109,923千元。其中建構農產 + 品冷鏈物流及品質確保示範體系計 + 畫總經費5,000,000千元,分4年辦 + 理,110至111年度已編列1,994,09 + 3千元,本年度續編第3年經費1,82 + 2,332千元,較上年度減列107,168 + 千元。 +5.糧食產業管理經費18,978千元,較 + 上年度增列辦理稻米生產量調查暨 + 稻種檢查計畫等經費2,816千元。 + 其中擴大國家航空影像服務暨農業 + 生態時空資訊多元應用計畫總經費 + 25,000千元,分5年辦理,110至11 + 1年度已編列9,000千元,本年度續 + 編第3年經費4,000千元,與上年度 + 同。 +6.分署農糧管理經費26,042千元,較 + 上年度增列辦理稻米生產量調查等 + 經費555千元。" +2023,5651709000,1520000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.23.4.1, +2023,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,18.23.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5251801000,45620000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,農田水利科技,科學支出,18.24.1,"本年度預算數45,620千元,係辦理農 +田水利科技研發經費,較上年度減列 +辦理農業水資源智慧決策支援平台建 +置等經費8,998千元。" +2023,5651800100,138856000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,一般行政,農業支出,18.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費104,869千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費10,097 + 千元。 +2.基本行政工作維持費33,987千元, + 與上年度同。" +2023,5651801000,13008000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,農田水利管理,農業支出,18.24.3,"本年度預算數13,008千元,係辦理農 +田水利事業人員組織管理等經費,較 +上年度減列國內旅費等584千元。" +2023,5651801100,4583187000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,農田水利發展,農業支出,18.24.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.加強農田水利建設計畫(第六期), + 分4年辦理,110至111年度已編列7 + ,402,961千元,本年度續編第3年 + 經費3,914,338千元,本科目編列1 + ,697,895千元,較上年度增列152, + 897千元。 +2.平地農路改善(含農地重劃區)計畫 + (第四期),分4年辦理,110至111 + 年度已編列1,646,584千元,本年 + 度續編第3年經費807,897千元,本 + 科目編列656,592千元,較上年度 + 減列20,792千元。 +3.中央管流域整體改善與調適計畫- + 農田水利設施配合改建總經費1,50 + 0,000千元,分6年辦理,110至111 + 年度已編列361,153千元,本年度 + 續編第3年經費234,764千元,本科 + 目編列100千元,較上年度減列400 + 千元。 +4.補助農田水利事業作業基金營運經 + 費2,228,600千元,與上年度同。" +2023,5651808100,2611810000,農田水利事業作業基金,農業委員會主管,農田水利署,非營業特種基金,農業支出,18.24.5.1, +2023,5651809000,0,營建工程,農業委員會主管,農田水利署,一般建築及設備,農業支出,18.24.6.1, +2023,5651809800,200000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,第一預備金,農業支出,18.24.7,仍照上年度預算數編列。 +2023,5157011100,292195000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育,教育支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.辦理重點科別培育公費醫師制度計 + 畫第二期總經費831,540千元,分5 + 年辦理,110至111年度已編列205, + 104千元,本年度續編第3年經費13 + 8,632千元,較上年度增列20,778 + 千元。 +2.原住民族及離島地區醫事人員養成 + 計畫第五期總經費918,294千元, + 分5年辦理,111年度已編列163,54 + 0千元,本年度續編第2年經費153, + 563千元,較上年度減列9,977千元 + 。" +2023,5257011700,919827000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,19.1.2.1, +2023,6157012000,30014000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,19.1.3.1, +2023,6257011000,1173563000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.督導辦理各項救助經費620,469千 + 元,較上年度增列補助地方政府低 + 收入戶家庭生活、就學生活經費等 + 33,870千元。 +2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助 + 經費85,452千元,較上年度增列15 + ,386千元。 +3.小康計畫精神病患收治經費155,12 + 0千元,較上年度減列辦理低收入 + 戶精神病患公費就養及醫療補助等 + 經費17,539千元。 +4.紓困及強化社會安全網第二期計畫 + 經費312,522千元,較上年度增列3 + 4,141千元,包括: + (1)辦理急難救助經費2,078千元, + 較上年度減列辦理急難救助核發 + 等經費9千元。 + (2)強化社會安全網第二期計畫總 + 經費36,883,685千元,中央公務 + 預算負擔27,378,467千元,分5 + 年辦理,110至111年度已編列6, + 004,211千元,本年度續編第3年 + 經費5,027,036千元,本科目編 + 列310,444千元,較上年度增列3 + 4,150千元。" +2023,6357011000,39217000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,19.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.規劃建立社會工作專業經費5,502 + 千元,較上年度減列辦理社工師繼 + 續教育課程積分審查等經費252千 + 元。 +2.建立社會福利志願服務制度經費9, + 883千元,較上年度減列辦理社會 + 福利志願服務研習等經費325千元 + 。 +3.推展社區發展經費13,054千元,較 + 上年度減列辦理社區發展研習與訓 + 練等經費451千元。 +4.公益勸募管理經費1,624千元,較 + 上年度增列進用臨時人員等經費47 + 0千元。 +5.強化社會安全網第二期計畫總經費 + 36,883,685千元,中央公務預算負 + 擔27,378,467千元,分5年辦理,1 + 10至111年度已編列6,004,211千元 + ,本年度續編第3年經費5,027,036 + 千元,本科目編列9,154千元,較 + 上年度減列3,912千元。" +2023,6357012000,1242010000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,19.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.推展性別暴力防治經費132,161千 + 元,較上年度增列捐助民間團體辦 + 理性別暴力防治三級預防工作等經 + 費649千元。 +2.推展兒少保護及處遇輔導經費3,95 + 7千元,較上年度減列辦理網路與 + 媒體安全推廣教育及服務等經費96 + 千元。 +3.強化社會安全網第二期計畫總經費 + 36,883,685千元,中央公務預算負 + 擔27,378,467千元,分5年辦理,1 + 10至111年度已編列6,004,211千元 + ,本年度續編第3年經費5,027,036 + 千元,本科目編列1,105,892千元 + ,較上年度增列166,870千元。" +2023,6557010100,1020708000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,19.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費874,751千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費53,251 + 千元。 +2.基本行政工作維持費122,406千元 + ,較上年度增列辦公及公共區域維 + 護等經費18,657千元。 +3.研發替代役經費23,551千元,較上 + 年度增列替代役人事費1,744千元 + ,其中新南向醫衛合作與產業鏈發 + 展中長程計畫第二期總經費1,692, + 256千元,分4年辦理,111年度已 + 編列211,203千元,本年度續編第2 + 年經費200,881千元,本科目編列2 + ,610千元,較上年度增列316千元 + 。" +2023,6557011000,1023817000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,19.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.醫政法規與醫事人員及機構管理經 + 費11,890千元,較上年度減列辦理 + 醫療糾紛案件處理等經費172千元 + 。 +2.醫療業務督導管理經費7,175千元 + ,較上年度減列辦理醫院評鑑實地 + 審查等經費368千元。 +3.替代役經費1,278千元,較上年度 + 減列替代役役男宿舍修繕等經費1 + 千元。 +4.健全醫療政策網絡經費391,294千 + 元,較上年度減列辦理醫院整合醫 + 學相關計畫等經費12,510千元。 +5.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 + 程計畫第二期總經費1,692,256千 + 元,分4年辦理,111年度已編列21 + 1,203千元,本年度續編第2年經費 + 200,881千元,本科目編列29,113 + 千元,較上年度減列1,030千元。 +6.辦理生產事故救濟經費43,200千元 + ,與上年度同。 +7.優化偏鄉醫療精進計畫總經費345, + 940千元,分5年辦理,108至111年 + 度已編列276,752千元,本年度續 + 編最後1年經費69,188千元,與上 + 年度同。 +8.優化兒童醫療照護計畫總經費2,79 + 4,398千元,分4年辦理,110至111 + 年度已編列654,094千元,本年度 + 續編第3年經費470,679千元,較上 + 年度增列150,107千元。" +2023,6557011100,4394887000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,19.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.心理健康行政管理經費9,650千元 + ,較上年度減列辦理創傷療癒相關 + 計畫等經費10,624千元。 +2.口腔健康行政管理經費854千元, + 較上年度減列辦理口腔健康促進相 + 關計畫等經費3千元。 +3.整合及提升心理健康服務經費502, + 926千元,較上年度減列辦理心理 + 健康促進補助等經費8,776千元。 +4.強化藥癮治療服務經費324,959千 + 元,較上年度減列成癮醫療個案管 + 理及毒防中心資訊系統功能增修等 + 經費9,489千元。 +5.強化社會安全網經費2,917,085千 + 元,較上年度增列1,694,877千元 + ,包括: + (1)強化社會安全網第二期計畫總 + 經費36,883,685千元,中央公務 + 預算負擔27,378,467千元,分5 + 年辦理,110至111年度已編列6, + 004,211千元,本年度續編第3年 + 經費5,027,036千元,本科目編 + 列1,692,703千元,較上年度增 + 列470,495千元。 + (2)新增司法精神醫療保安處分處 + 所興建計畫總經費5,370,000千 + 元,分4年辦理,本年度編列1,2 + 24,382千元。 +6.國民口腔健康促進計畫第二期總經 + 費6,306,144千元,公務預算負擔3 + ,843,242千元,分5年辦理,111年 + 度已編列354,382千元,本年度續 + 編第2年經費619,341千元,較上年 + 度增列264,959千元。 +7.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 + 程計畫第二期總經費1,692,256千 + 元,分4年辦理,111年度已編列21 + 1,203千元,本年度續編第2年經費 + 200,881千元,本科目編列20,072 + 千元,較上年度減列2,789千元。" +2023,6557011200,481010000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,19.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.護理行政經費716千元,與上年度 + 同。 +2.強化護理及健康照護量能經費209, + 834千元,較上年度增列辦理離島 + 地區醫療院所提升優質照護服務計 + 畫等經費5,887千元。 +3.加強原住民族及離島地區醫療保健 + 服務經費36,914千元,較上年度減 + 列辦理原住民族及離島地區社區健 + 康營造輔導中心與觀摩會等經費15 + 6千元。 +4.護理法規與護理人員及機構管理經 + 費3,745千元,與上年度同。 +5.金門、連江、澎湖三離島地區航空 + 器駐地備勤計畫總經費1,900,000 + 千元,中央公務預算負擔1,174,01 + 0千元,分5年辦理,110至111年度 + 已編列459,602千元,本年度續編 + 第3年經費229,801千元,與上年度 + 同。" +2023,6557011500,172064000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,19.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.中醫規劃及管理經費15,496千元, + 較上年度減列辦理中醫推拿人員法 + 案共識計畫等經費814千元。 +2.中藥規劃及管理經費21,744千元, + 較上年度減列辦理中藥廠輔導業務 + 等經費1,561千元。 +3.中藥查驗登記及查廠經費12,286千 + 元,較上年度增列辦理強化中藥製 + 造業品質相關計畫等經費3,921千 + 元。 +4.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 + 程計畫第二期總經費1,692,256千 + 元,分4年辦理,111年度已編列21 + 1,203千元,本年度續編第2年經費 + 200,881千元,本科目編列5,961千 + 元,較上年度減列139千元。 +5.中醫優質發展計畫總經費648,000 + 千元,分5年辦理,109至111年度 + 已編列145,260千元,本年度續編 + 第4年經費47,019千元,本科目編 + 列42,089千元,較上年度減列139 + 千元。 +6.新增中醫藥振興計畫總經費1,349, + 980千元,分5年辦理,本年度編列 + 109,234千元,本科目編列74,488 + 千元。" +2023,6557011600,135991000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,19.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.企劃重要政策經費6,274千元,較 + 上年度增列辦理政策溝通協商共識 + 會議等經費1,455千元。 +2.管制考核經費3,159千元,較上年 + 度減列資訊系統維護等經費1,571 + 千元。 +3.政策推展經費12,762千元,較上年 + 度增列編印衛生福利年報等經費2, + 334千元。 +4.衛生福利業務協調與推展經費5,25 + 0千元,較上年度減列辨理中央與 + 地方衛生福利協調事項等經費622 + 千元。 +5.衛生與社會福利統計及調查分析經 + 費82,176千元,較上年度增列辦理 + 衛生福利資料統計應用業務等經費 + 16,909千元。 +6.衛生福利人員訓練經費21,814千元 + ,較上年度增列辦理工作人員訓練 + 等經費1,833千元。 +7.促進國際衛生福利政策交流經費4, + 556千元,較上年度減列辦理衛生 + 福利政策交流會議業務等經費236 + 千元。" +2023,6557011700,138421000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,19.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.參與多邊國際性組織活動經費5,66 + 4千元,較上年度減列推動參與世 + 界衛生組織計畫等經費285千元。 +2.雙邊國際衛生合作與交流經費2,09 + 8千元,較上年度減列辦理美洲雙 + 邊衛生交流與合作等經費97千元。 +3.區域性國際衛生合作交流經費2,75 + 4千元,較上年度減列辦理亞太經 + 濟合作(APEC)衛生相關工作等經 + 費150千元。 +4.國際醫療人才培育及醫衛援助合作 + 經費13,797千元,較上年度減列辦 + 理臺灣國際醫療衛生人員訓練中心 + 計畫等經費543千元。 +5.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 + 程計畫第二期總經費1,692,256千 + 元,分4年辦理,111年度已編列21 + 1,203千元,本年度續編第2年經費 + 200,881千元,本科目編列114,108 + 千元,較上年度減列5,855千元。" +2023,6557011800,80983000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,19.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.衛福行政資訊服務經費14,335千元 + ,較上年度增列衛福行政資訊系統 + 維護等經費394千元。 +2.基礎建設及網路服務經費49,602千 + 元,較上年度增列辦理醫療資訊網 + 數據專線通訊等經費7,001千元。 +3.公衛、醫療及社政資訊服務經費6, + 480千元,較上年度減列辦理醫事 + 憑證管理中心IC空白卡採購等經費 + 1,279千元。 +4.智能醫療及資訊整合應用計畫經費 + 10,566千元,較上年度減列辦理醫 + 療機構資訊整合機制及醫療智能服 + 務產業應用等經費2,258千元。" +2023,6557011900,3948965000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,19.1.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.醫院營運輔導經費3,910,606千元 + ,較上年度增列年金改革節省退撫 + 給付挹注公務人員退休撫卹基金經 + 費等35,198千元。 +2.精進所屬醫院醫療照護體系經費26 + ,759千元,較上年度減列辦理所屬 + 醫院智能醫療照護示範中心之自動 + 化醫療照護系統等經費1,537千元 + 。 +3.樂生園區整體發展計畫總經費1,07 + 3,334千元,公務預算負擔1,030,3 + 34千元,分8年辦理,106至108年 + 度已編列361,705千元,109至111 + 年度暫緩編列,本年度續編第7年 + 經費380,538千元,本科目編列11, + 600千元。" +2023,6557018100,0,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,19.1.16.1, +2023,6557019000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,衛生福利部,一般建築及設備,醫療保健支出,19.1.17.1, +2023,6557019800,14000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,19.1.18,仍照上年度預算數編列。 +2023,5257050400,269263000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技業務,科學支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.防疫科技發展研究及科技管理經費 + 124,527千元,較上年度增列辦理 + 後疫情傳染病偵測技術推展及病原 + 體監測等經費34,496千元。 +2.新興生醫臨床試驗提升計畫經費7, + 752千元,較上年度減列購置新興 + 病原培養與檢測試劑耗材等經費62 + 6千元。 +3.建構智慧防疫新生活行動計畫經費 + 67,650千元,較上年度增列辦理醫 + 療院所人工智慧即時疫情警示與智 + 能諮詢服務等經費17,650千元。 +4.衛福業務數位轉型服務躍升計畫總 + 經費676,690千元,分5年辦理,11 + 0至111年度已編列175,280千元, + 本年度續編第3年經費76,674千元 + ,本科目編列4,184千元,較上年 + 度減列1,816千元。 +5.新增建構動植物健康安全防護網絡 + 經費65,150千元。 +6.上年度防疫一體傳染病整合防治計 + 畫預算業已編竣,所列46,926千元 + 如數減列。 +7.上年度禽傳人之流感防控技術預算 + 業已編竣,所列11,643千元如數減 + 列。" +2023,6557050100,1109114000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費1,056,201千元,較上 + 年度伸算增列調整待遇等經費42,4 + 97千元。 +2.基本行政工作維持費37,164千元, + 較上年度增列年金改革節省退撫給 + 付挹注退撫基金等經費380千元。 +3.研發替代役經費15,749千元,較上 + 年度減列467千元,其中: + (1)新興傳染病暨流感大流行應變 + 整備及邊境檢疫計畫總經費6,86 + 7,702千元,分6年辦理,111年 + 度已編列248,061千元,本年度 + 續編第2年經費264,887千元,本 + 科目編列1,902千元,較上年度 + 減列115千元。 + (2)2030年消除愛滋第一期計畫總 + 經費9,697,156千元,分5年辦理 + ,111年度已編列1,400,537千元 + ,本年度續編第2年經費1,359,5 + 70千元,本科目編列870千元, + 較上年度減列413千元。 + (3)我國加入WHO2035消除結核第二 + 期計畫總經費6,398,790千元, + 分5年辦理,110至111年度已編 + 列2,016,891千元,本年度續編 + 第3年經費997,770千元,本科目 + 編列870千元,較上年度增列195 + 千元。" +2023,6557050200,88050533000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,19.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.傳染病防治及應變規劃經費273,86 + 7千元,較上年度增列辦理卡介苗 + 及抗蛇毒血清生物製劑生產供應計 + 畫等經費12,672千元。 +2.急性傳染病流行風險監控與管理第 + 三期計畫總經費1,459,158千元, + 分4年辦理,110至111年度已編列1 + 61,085千元,本年度續編第3年經 + 費76,946千元,較上年度減列2,31 + 6千元。 +3.新興傳染病暨流感大流行應變整備 + 及邊境檢疫計畫總經費6,867,702 + 千元,分6年辦理,111年度已編列 + 248,061千元,本年度續編第2年經 + 費264,887千元,本科目編列262,9 + 85千元,較上年度增列16,941千元 + 。 +4.2030年消除愛滋第一期計畫總經費 + 9,697,156千元,分5年辦理,111 + 年度已編列1,400,537千元,本年 + 度續編第2年經費1,359,570千元, + 本科目編列1,358,700千元,較上 + 年度減列40,554千元。 +5.我國加入WHO2035消除結核第二期 + 計畫總經費6,398,790千元,分5年 + 辦理,110至111年度已編列2,016, + 891千元,本年度續編第3年經費99 + 7,770千元,本科目編列996,900千 + 元,較上年度減列7,535千元。 +6.充實國家疫苗基金及促進國民免疫 + 力第三期計畫總經費19,568,531千 + 元,公務預算負擔5,250,228千元 + ,分5年辦理,108至111年度已編 + 列4,201,722千元,本年度續編最 + 後1年經費1,048,506千元,與上年 + 度同。 +7.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 + 程計畫第二期總經費1,692,256千 + 元,分4年辦理,111年度已編列21 + 1,203千元,本年度續編第2年經費 + 200,881千元,本科目編列4,696千 + 元,較上年度減列34千元。 +8.邁向全球衛生安全-抗生素抗藥性 + 管理行動策略計畫總經費553,500 + 千元,分5年辦理,109至111年度 + 已編列54,802千元,本年度續編第 + 4年經費14,904千元,較上年度減 + 列2,630千元。 +9.建構新世代國家傳染病檢驗網絡強 + 化防疫檢驗量能計畫總經費1,432, + 446千元,分6年辦理,109至111年 + 度已編列137,212千元,本年度續 + 編第4年經費39,500千元,較上年 + 度減列1,886千元。 +10.後疫情時期防治經費83,973,529 + 千元,較上年度增列採購抗病毒藥 + 物及隔離治療等經費65,234,999千 + 元。" +2023,6557059000,302962000,營建工程,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,19.2.4.1, +2023,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,19.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5257150300,750338000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技業務,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.確保衛生安全環境整合型計畫經費 + 273,261千元,較上年度增列辦理 + 藥品審查創新科技研究等經費110, + 853千元。 +2.管制藥品及藥物濫用防制研究經費 + 20,327千元,較上年度增列辦理研 + 析污水檢測導入藥物濫用預警監測 + 等經費5,482千元。 +3.精進我國食品安全科技研究經費71 + ,028千元,較上年度減列辦理多重 + 快速檢測之精進及新興檢驗項目方 + 法研究等經費8,191千元。 +4.建構藥品及智慧醫材管理法規與檢 + 驗技術經費25,341千元,較上年度 + 減列辦理推動真實世界證據法規管 + 理研究等經費3,664千元。 +5.新興生醫臨床試驗及動物替代研究 + 經費74,904千元,較上年度減列辦 + 理新興生技藥品審查管理及諮詢輔 + 導等經費11,043千元。 +6.數位轉型服務及食品安全巨量資料 + 應用經費52,992千元,較上年度減 + 列4,238千元,包括: + (1)衛福業務數位轉型服務躍升計 + 畫總經費676,690千元,分5年辦 + 理,110至111年度已編列175,28 + 0千元,本年度續編第3年經費76 + ,674千元,本科目編列13,892千 + 元,較上年度減列4,804千元。 + (2)食品安全數位創新加值管理計 + 畫經費39,100千元,較上年度增 + 列辦理食品雲資料轉譯與品質評 + 估等經費566千元。 +7.關鍵顯示科技醫材躍升研究經費34 + ,876千元,較上年度減列辦理臨床 + 資料庫與AI之跨域開發及加值應用 + 計畫等經費14,027千元。 +8.新增藥物供需與智慧預警分析暨核 + 酸藥物關鍵製造經費197,609千元 + 。" +2023,6557150100,874166000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費756,809千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費29,680 + 千元。 +2.基本行政工作維持費32,568千元, + 較上年度增列公共設施維護等經費 + 2,668千元。 +3.研發替代役經費30,927千元,較上 + 年度減列7,316千元,包括: + (1)確保衛生安全環境整合型計畫 + 等經費26,577千元,較上年度減 + 列3,801千元。 + (2)食安新秩序─食安網絡第2期計 + 畫總經費1,651,936千元,分4年 + 辦理,110至111年度已編列447, + 827千元,本年度續編第3年經費 + 178,290千元,本科目編列3,500 + 千元,較上年度減列3,365千元 + 。 + (3)藥健康─精進藥物全生命週期 + 管理第2期計畫總經費1,102,844 + 千元,分4年辦理,110至111年 + 度已編列245,949千元,本年度 + 續編第3年經費128,744千元,本 + 科目編列850千元,較上年度減 + 列150千元。 +4.新增辦公室空間裝修經費53,862千 + 元。" +2023,6557150200,745999000,食品管理工作,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,19.3.3.1, +2023,6557159000,1700000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般建築及設備,醫療保健支出,19.3.4.1, +2023,6557159800,28000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,19.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5257250300,238305000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技業務,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.永續提供高品質醫療服務經費64,1 + 99千元,較上年度增列辦理多元大 + 數據應用整合數位平臺建置計畫等 + 經費16,255千元。 +2.推動雲端健康資料跨域服務經費9, + 179千元,較上年度減列辦理建構 + 整合性健保資訊流及雲端平臺等經 + 費2,360千元。 +3.健保大數據數位應用計畫總經費72 + 0,250千元,分5年辦理,110至111 + 年度已編列311,825千元,本年度 + 續編第3年經費164,927千元,較上 + 年度減列13,988千元。" +2023,6157250100,3165557000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費3,094,735千元,較上 + 年度伸算增列調整待遇等經費121, + 929千元。 +2.基本行政工作維持費70,822千元, + 較上年度增列老舊辦公房舍修繕等 + 經費8,002千元。" +2023,6157250200,2324200000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,19.4.3,"本��度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.健保承保規劃及管理經費1,397,88 + 3千元,較上年度增列補助第二、 + 三類投保單位辦理健保業務等經費 + 105,603千元。 +2.健保財務收支管理及監控經費25,6 + 74千元,較上年度減列郵局代收代 + 付健保業務款項之手續費等483千 + 元。 +3.醫務管理推動督導及醫療違規查處 + 經費7,726千元,較上年度減列辦 + 理全民健康保險資訊整合應用平臺 + 服務等經費624千元。 +4.推動醫審及藥材作業經費118,272 + 千元,較上年度增列辦理藥品特材 + 給付專家會議等經費738千元。 +5.健保資訊服務經費163,925千元, + 較上年度減列汰換終端設備等經費 + 11,311千元。 +6.健保政策規劃與推展經費10,365千 + 元,較上年度減列辦理健保綜合規 + 劃業務等經費2,124千元。 +7.保費收繳及醫療費用核付作業經費 + 594,169千元,較上年度增列進用 + 臨時人員等經費3,737千元。 +8.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 + 程計畫第二期總經費1,692,256千 + 元,分4年辦理,111年度已編列21 + 1,203千元,本年度續編第2年經費 + 200,881千元,本科目編列6,186千 + 元,較上年度減列437千元。" +2023,6157259000,0,營建工程,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,19.4.4.1, +2023,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5257301800,135377000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技業務,科學支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.全人健康促進科技政策研究經費10 + 6,986千元,較上年度減列辦理國 + 民健康促進科技政策研究等經費1, + 129千元。 +2.肥胖症之整合性智慧醫療研究經費 + 750千元,較上年度減列辦理中壯 + 年族群肥胖流行病學調查及介入研 + 究等經費333千元。 +3.空污危害與健康防護之防制新策略 + 經費1,262千元,較上年度減列辦 + 理空污與健康防護策略研析計畫等 + 經費198千元。 +4.健康大數據治理及標準化經費8,41 + 9千元,較上年度減列辦理導入人 + 工智慧輔助癌症資料庫應用於常見 + 癌症登記服務計畫等經費1,035千 + 元。 +5.新增建構精準環境健康監測研究— + 永續發展前瞻健康策略規劃經費2, + 850千元。 +6.新增運動科技應用與產業發展—推 + 動國民健康場域應用經費15,110千 + 元。 +7.上年度精進臺灣環境健康預算業已 + 編竣,所列3,455千元如數減列。" +2023,6557300100,307692000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費256,555千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費1,252 + 千元。 +2.基本行政工作維持費49,328千元, + 較上年度增列辦理行政資訊系統、 + 辦公及公共區域維護等經費3,614 + 千元。 +3.研發替代役經費1,809千元,較上 + 年度增列替代役人事費48千元。" +2023,6557301000,4696571000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,19.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.國民健康數據發布經費2,340千元 + ,較上年度增列辦理健康傳播相關 + 活動及會議等經費117千元。 +2.婦幼健康保健經費3,001千元,較 + 上年度減列辦理兒童及青少年肥胖 + 防治推廣等經費1,478千元。 +3.成人及中老年保健經費718,491千 + 元,較上年度增列辦理成人預防保 + 健服務業務等經費6,589千元。 +4.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 + 程計畫第二期總經費1,692,256千 + 元,分4年辦理,111年度已編列21 + 1,203千元,本年度續編第2年經費 + 200,881千元,本科目編列1,236千 + 元,較上年度減列100千元。 +5.油症患者健康照護經費8,787千元 + ,較上年度增列辦理油症患者健康 + 照護業務等經費262千元。 +6.我國少子女化對策計畫-友善生養 + 的健康措施總經費22,253,000千元 + ,中央公務預算負擔15,986,000千 + 元,分7年辦理,107至111年度已 + 編7,352,738千元,本年度續編第6 + 年經費3,950,580千元,較上年度 + 減列580,151千元。 +7.企劃綜合經費9,959千元,較上年 + 度減列辦理衛生局(所)考評訓練 + 計畫等經費2,318千元。 +8.衛生人員線上學習課程計畫經費2, + 177千元,較上年度減列辦理衛生 + 所人員公共衛生核心能力訓練等經 + 費59千元。" +2023,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,19.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5257351100,30216000,無細項,衛生���利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.社福民間資源盤點與資料公開經費 + 3,903千元,較上年度增列辦理全 + 國性財團法人社福基金會資訊系統 + 功能增修等經費1,599千元。 +2.社會福利資料分析模型經費3,548 + 千元,較上年度增列辦理社會福利 + 資料分析模型系統功能增修等經費 + 264千元。 +3.衛福業務數位轉型服務躍升計畫總 + 經費676,690千元,分5年辦理,11 + 0至111年度已編列175,280千元, + 本年度續編第3年經費76,674千元 + ,本科目編列2,741千元,較上年 + 度減列951千元。 +4.新增全國身心障礙福利資訊整合平 + 臺優化計畫經費4,748千元。 +5.新增全國兒童少年資訊系統轉型計 + 畫經費11,226千元。 +6.新增發展獨居老人需求評估指標及 + 工具經費4,050千元。 +7.上年度優化身心障礙福利服務需求 + 評估及輸送模式並升級資訊系統效 + 能計畫預算業已編竣,所列8,117 + 千元如數減列。 +8.上年度特境家庭暨弱勢兒童少年福 + 利資訊系統轉型計畫預算業已編竣 + ,所列8,427千元如數減列。" +2023,6157351200,6781265000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.中度、重度、極重度身心障礙者參 + 加全民健康保險保險費補助經費4, + 738,875千元,較上年度增列616,0 + 99千元。 +2.七十歲以上中低收入老人參加全民 + 健康保險保險費補助經費1,158,12 + 8千元,較上年度增列358,950千元 + 。 +3.中低收入戶兒童及少年參加全民健 + 康保險保險費補助經費884,262千 + 元,與上年度同。" +2023,6357350100,186176000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,19.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費147,178千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費5,708 + 千元。 +2.基本行政工作維持費25,709千元, + 較上年度減列辦理資訊系統維護管 + 理等經費14,888千元。 +3.辦公室空間維持經費13,289千元, + 較上年度增列辦理公有建築物耐震 + 補強整建工程等經費10,405千元。" +2023,6357351300,33701017000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,19.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.推展社會福利綜合企劃及婦女福利 + 服務經費1,430,971千元,較上年 + 度增列辦理資訊系統維護與資安防 + 護驗證稽核等經費15,567千元。 +2.推展老人福利服務經費549,217千 + 元,較上年度增列推動因應超高齡 + 社會對策方案等經費261,964千元 + 。 +3.推展身心障礙者福利服務經費2,35 + 1,280千元,較上年度減列捐助各 + 類身心障礙福利機構辦理教養及養 + 護服務等經費23,005千元。 +4.推展兒童及少年福利服務經費2,15 + 9,660千元,較上年度減列辦理兒 + 少生活狀況調查等經費13,865千元 + 。 +5.推展家庭支持服務經費187,250千 + 元,較上年度減列辦理兒少結束安 + 置之後續追蹤輔導等經費2,995千 + 元。 +6.中低收入老人補助裝置假牙實施計 + 畫總經費427,184千元,分4年辦理 + ,110至111年度已編列198,854千 + 元,本年度續編第3年經費79,476 + 千元,較上年度減列17,922千元。 +7.我國少子女化對策計畫經費25,034 + ,320千元,較上年度增列7,159,10 + 0千元,包括: + (1)我國少子女化對策計畫─0至2 + 歲嬰幼兒照顧總經費129,988,00 + 0千元,中央公務預算負擔108,4 + 99,000千元,分7年辦理,107至 + 111年度已編列58,975,226千元 + ,本年度續編第6年經費24,958, + 049千元,較上年度增列7,124,3 + 38千元。 + (2)我國少子女化對策計畫─特殊 + 需求兒少的支持服務之發展遲緩 + 兒童早期療育服務總經費3,660, + 000千元,中央公務預算負擔502 + ,000千元,分7年辦理,107至11 + 1年度已編列281,305千元,本年 + 度續編第6年經費76,271千元, + 較上年度增列34,762千元。 +8.強化社會安全網第二期計畫總經費 + 36,883,685千元,中央公務預算負 + 擔27,378,467千元,分5年辦理,1 + 10至111年度已編列6,004,211千元 + ,本年度續編第3年經費5,027,036 + 千元,本科目編列1,908,843千元 + ,較上年度增列200,066千元。" +2023,6357358100,93001000,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,社會及家庭署,非營業特種基金,福利服務支出,19.6.5.1, +2023,6357359000,0,營建工程,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般建築及設備,福利服務支出,19.6.6.1, +2023,6357359800,641000,無細項,衛生���利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,19.6.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2023,5257451000,38840000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技業務,科學支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.中藥品質科學研究方法之開發經費 + 9,566千元,較上年度增列購置研 + 究設備等經費3,778千元。 +2.中藥複方成分分析資料庫建構經費 + 5,435千元,較上年度增列購置研 + 究設備等經費1,085千元。 +3.強化臺灣自產藥用植物之研究與應 + 用經費4,888千元,較上年度減列 + 購置研究設備等經費6,472千元。 +4.中藥在神經系統之整合研究經費10 + ,836千元,較上年度增列購置研究 + 設備等經費6,950千元。 +5.中藥在代謝相關疾病之整合研究經 + 費2,935千元,較上年度增列進用 + 臨時人員及購置研究設備等經費1, + 753千元。 +6.傳統醫藥使用行為分析與調查經費 + 1,709千元,較上年度增列委託調 + 查等經費551千元。 +7.新增中藥材光譜分析技術開發研究 + 經費3,471千元。" +2023,6557450100,92494000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費70,139千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費2,778千 + 元。 +2.基本行政工作維持費19,860千元, + 較上年度增列年金改革節省退撫給 + 付挹注公務人員退休撫卹基金經費 + 等462千元。 +3.資訊維運管理經費2,495千元,較 + 上年度增列購置資訊設備等經費66 + 千元。" +2023,6557452000,79384000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,19.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.藥物研究與實驗經費22,750千元, + 較上年度增列廢溶劑清運處理等經 + 費376千元。 +2.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 + 程計畫第二期總經費1,692,256千 + 元,分4年辦理,111年度已編列21 + 1,203千元,本年度續編第2年經費 + 200,881千元,本科目編列13,346 + 千元,較上年度減列38千元。 +3.解說教育與推廣經費1,738千元, + 與上年度同。 +4.專著及提要編印經費1,874千元, + 與上年度同。 +5.中醫優質發展計畫總經費648,000 + 千元,分5年辦理,109至111年度 + 已編列145,260千元,本年度續編 + 第4年經費47,019千元,本科目編 + 列4,930千元,與上年度同。 +6.新增中醫藥振興計畫總經費1,349, + 980千元,分5年辦理,本年度編列 + 109,234千元,本科目編列34,746 + 千元。" +2023,6557459000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般建築及設備,醫療保健支出,19.7.4.1, +2023,6557459800,6000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,19.7.5,仍照上年度預算數編列。      +2023,5260011700,775495000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.委託辦理環境科學及技術研究經費 + 49,886千元,較上年度減列辦理循 + 環經濟創新領導計畫等經費5,272 + 千元。 +2.新增淨零排放科技經費725,609千 + 元,包括: + (1)淨零路徑減量效益整合評估計 + 畫78,740千元。 + (2)淨零綠生活轉型技術示範及推 + 廣計畫209,484千元。 + (3)資源循環減碳技術計畫437,385 + 千元。" +2023,7160010100,957534000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費826,842千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費42,412 + 千元。 +2.基本行政工作維持104,002千元, + 較上年度減列辦公空間調整暨建置 + 會議中心計畫20,016千元,增列辦 + 理雙城等辦公廳舍整修及會議中心 + 耐震能力補強等經費53,077千元, + 計淨增33,061千元。 +3.統計業務3,458千元,較上年度減 + 列環保支出統計計畫等經費900千 + 元。 +4.環境管理行政工作維持9,450千元 + ,較上年度減列汰換個人電腦等經 + 費282千元。 +5.環保督察行政工作維持13,782千元 + ,較上年度增列南區環境管理中心 + 辦公廳舍活化改善等經費5,944千 + 元。" +2023,7160011000,43230000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,20.1.3.1, +2023,7160011100,2539316000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.空氣品質管理策略規劃及推動90千 + 元,較上年度減列出席兩岸空氣污 + 染管制策略及技術交流會議等��費 + 23千元。 +2.固定空氣污染源管制55千元,與上 + 年度同。 +3.移動空氣污染源防制2,534,055千 + 元,與上年度同。 +4.噪音、振動及非屬原子能游離輻射 + 管制5,116千元,較上年度減列交 + 通與環境噪音管制計畫等經費675 + 千元。" +2023,7160011200,62792000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,20.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.水質保護政策及水體品質規劃管理 + 5,907千元,較上年度減列625千元 + ,包括: + (1)辦理河川水質提升推動計畫等 + 經費5,590千元,較上年度減列7 + 25千元。 + (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示 + 範計畫總經費2,019,043千元, + 分4年辦理,109至111年度已編 + 列1,490,176千元,本年度續編 + 最後1年經費528,867千元,本科 + 目編列317千元,較上年度增列1 + 00千元。 +2.土壤及地下水污染法規檢討及預防 + 708千元,與上年度同。 +3.湖泊水庫及河川污染防治25,545千 + 元,較上年度減列468千元,包括 + : + (1)辦理產業廢水污染管制與調查 + 計畫等經費8,817千元,較上年 + 度減列957千元。 + (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示 + 範計畫總經費2,019,043千元, + 分4年辦理,109至111年度已編 + 列1,490,176千元,本年度續編 + 最後1年經費528,867千元,本科 + 目編列16,728千元,較上年度增 + 列489千元。 +4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理 + 10,532千元,較上年度減列872千 + 元,包括: + (1)辦理事業廢水特性調查與標準 + 管制計畫等經費3,214千元,較 + 上年度減列584千元。 + (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示 + 範計畫總經費2,019,043千元, + 分4年辦理,109至111年度已編 + 列1,490,176千元,本年度續編 + 最後1年經費528,867千元,本科 + 目編列7,318千元,較上年度減 + 列288千元。 +5.工業區下水道及生活污水管制8,53 + 5千元,較上年度減列505千元,包 + 括: + (1)推動工業區及區內事業水污染 + 防治管理等經費843千元,較上 + 年度減列127千元。 + (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示 + 範計畫總經費2,019,043千元, + 分4年辦理,109至111年度已編 + 列1,490,176千元,本年度續編 + 最後1年經費528,867千元,本科 + 目編列7,692千元,較上年度減 + 列378千元。 +6.飲用水管理11,565千元,較上年度 + 增列辦理從水體分類(飲用水)水 + 質標準盤點河川水質達成率及改善 + 策略等經費1,604千元。" +2023,7160011300,261767000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,20.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.事業廢棄物管理36,621千元,較上 + 年度減列檢視潛在事業廢棄物列管 + 範疇等經費2,934千元。 +2.資源循環再利用225,146千元,較 + 上年度增列130,479千元,包括: + (1)辦理無機再生粒料用途推廣、 + 施工規範等經費19,777千元,較 + 上年度減列3,326千元。 + (2)新增減量回收及資源循環推動 + 計畫總經費3,146,000千元,分5 + 年辦理,本年度編列第1年經費3 + 82,169千元,本科目編列205,36 + 9千元。 + (3)上年度一般廢棄物減量及資源 + 循環推動計畫預算業已編竣,所 + 列71,564千元如數減列。" +2023,7160011400,54549000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生管理,環境保護支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.溫室氣體減量及環境清潔管理29,8 + 21千元,較上年度減列1,241千元 + ,包括: + (1)督導地方政府加強辦理溫室氣 + 體減量工作等經費14,020千元, + 較上年度減列3,017千元。 + (2)優質公廁及美質環境推動計畫 + 總經費6,250,000千元,分6年辦 + 理,108至111年度已編列1,806, + 770千元,本年度續編第5年經費 + 555,756千元,本科目編列9,456 + 千元,較上年度增列2,081千元 + 。 + (3)向海致敬-海岸清潔維護計畫總 + 經費326,689千元,分4年辦理, + 109至111年度已編列238,558千 + 元,本年度續編最後1年經費88, + 131千元,本科目編列6,345千元 + ,較上年度減列305千元。 +2.氣候變遷減緩與調適24,728千元, + 較上年度增列辦理相關法規研修與 + 推動等經費1,224千元。" +2023,7160011500,23311000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,20.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.重要施政計畫追蹤管制考核1,243 + 千元,較上年度減列一般事務費等 + 27千元。 +2.推廣環保產品及綠色消費計畫14,7 + 28千元,較上年度增列辦理全民綠 + 生活公私部門合作與溝通計畫等經 + 費4,659千元。 +3.環工技師簽證案件查核管理與陳情 + 管制4,194千元,較上年度增列辦 + 理環工技師簽證案件查核等經費66 + 千元。 +4.公害糾紛處理與鑑定3,146千元, + 較上年度減列辦理公害糾紛蒐證調 + 查技術諮詢服務、公害糾紛法律扶 + 助計畫等經費397千元。" +2023,7160011600,89997000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,20.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.環境監測規劃管理與品質保證50,4 + 97千元,較上年度減列1,252千元 + ,包括: + (1)辦理監測規劃業務及環境水質 + 監測數據管理4,693千元,較上 + 年度減列辦理環境水質監測數據 + 管理系統維運相關工作等經費66 + 6千元。 + (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示 + 範計畫總經費2,019,043千元, + 分4年辦理,109至111年度已編 + 列1,490,176千元,本年度續編 + 最後1年經費528,867千元,本科 + 目編列45,804千元,較上年度減 + 列586千元。 +2.空氣品質監測規劃與測站管理387 + 千元,較上年度減列一般事務費等 + 42千元。 +3.規劃設計環境保護資訊系統22,860 + 千元,較上年度減列5,301千元, + 包括: + (1)內部資源整合系統開發及參與 + 國際會議等經費433千元,較上 + 年度減列辦理業務系統功能更新 + 等經費1,935千元。 + (2)智慧環保一站通計畫總經費162 + ,000千元,分5年辦理,110年度 + 至111年度已編列49,707千元, + 本年度續編第3年經費22,427千 + 元,較上年度減列3,366千元。 +4.操作及維護環境保護資訊系統16,2 + 53千元,較上年度減列汰換電腦及 + 周邊設備等經費3,161千元。" +2023,7160018800,193144000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,20.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.推動環境執法及策略21,839千元, + 較上年度減列1,476千元,包括: + (1)辦理精進環評監督執法專業計 + 畫等經費18,339千元,較上年度 + 減列4,976千元。 + (2)新增預防環保犯罪暨智慧執法 + 打造綠色幸福家園計畫總經費12 + 4,000千元,分6年辦理,本年度 + 編列第1年經費3,500千元。 +2.推動區域環境保護工作113,565千 + 元,較上年度增列4,947千元,包 + 括: + (1)辦理全國各級環保報案中心公 + 害陳情系統維護管理及推動區域 + 環境保護工作27,935千元,較上 + 年度減列辦公大樓老舊電梯更新 + 工程等經費5,929千元。 + (2)新增多元化垃圾處理第2期計畫 + 總經費9,813,768千元,分6年辦 + 理,本年度編列第1年經費1,079 + ,005千元,本科目編列85,630千 + 元。 + (3)上年度多元化垃圾處理計畫預 + 算業已編竣,所列74,754千元如 + 數減列。 +3.執行環保稽查督察管制工作19,760 + 千元,較上年度減列稽查督察用車 + 輛等經費5,853千元。 +4.優質公廁及美質環境推動計畫總經 + 費6,250,000千元,分6年辦理,10 + 8至111年度已編列1,806,770千元 + ,本年度續編第5年經費555,756千 + 元,本科目編列37,980千元,較上 + 年度增列7,323千元。" +2023,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,20.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2023,5260031100,15730000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,科技發展,科學支出,20.2.1,"本年度預算數15,730千元,係委託辦 +理環境科學及技術研究經費,較上年 +度增列辦理化學物質綠色替代診斷模 +組建置及決策支援計畫等經費228千 +元。" +2023,7160030100,167788000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,一般行政,環境保護支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持98,369千元,較上年度伸 + 算增列調整待遇等經費3,974千元 + 。 +2.基本行政工作維持69,419千元,與 + 上年度同。" +2023,7160031000,34262000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,綜合企劃,環境保護支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.綜合計畫策劃12,759千元,較上年 + 度增列國家化學物質管理政策研析 + 與協調整合等經費407千元。 +2.管理發展及國際交流20,347千元, + 較上年度減列辦理化學物質安全替 + 代之生命週期評估等經費219千元 + 。 +3.計畫追蹤管制與考核1,156千元, + 較上年度減列辦理毒物及化學物質 + 追蹤管制與考核等經費204千元。" +2023,7160031100,103857000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,化學物質評估與���理,環境保護支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.化學物質登錄審查49,893千元,較 + 上年度增列6,299千元,包括: + (1)辦理跨部會化學物質登錄協調 + 等經費2,620千元,較上年度減 + 列建置多重化學物質危害交叉參 + 照資訊等經費4,801千元。 + (2)建構安全化學環境計畫總經費3 + ,319,710千元,分5年辦理,109 + 至111年度已編列1,844,462千元 + ,本年度續編第4年經費494,975 + 千元,本科目編列47,273千元, + 較上年度增列11,100千元。 +2.毒性及關注化學物質管理40,343千 + 元,較上年度減列1,238千元,包 + 括: + (1)協助與督導地方政府落實毒性 + 及關注化學物質管理法規之執行 + 等經費14,693千元,較上年度增 + 列辦理跨部會工廠、農地及環境 + 資訊整合等經費6,212千元。 + (2)建構安全化學環境計畫總經費3 + ,319,710千元,分5年辦理,109 + 至111年度已編列1,844,462千元 + ,本年度續編第4年經費494,975 + 千元,本科目編列25,650千元, + 較上年度減列7,450千元。 +3.環境用藥管理13,621千元,較上年 + 度減列674千元,包括: + (1)推動環境用藥管理制度等經費4 + ,651千元,較上年度減列環境用 + 藥申報流向監控管理等經費25千 + 元。 + (2)建構安全化學環境計畫總經費3 + ,319,710千元,分5年辦理,109 + 至111年度已編列1,844,462千元 + ,本年度續編第4年經費494,975 + 千元,本科目編列8,970千元, + 較上年度減列649千元。" +2023,7160031200,584991000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,毒性化學物質危害防制,環境保護支出,20.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.災害預防整備65,842千元,較上年 + 度減列5,926千元,包括: + (1)辦理毒性化學物質中央災害防 + 救等經費5,096千元,較上年度 + 減列蒐集災害防救管理制度及案 + 例等經費172千元。 + (2)建構安全化學環境計畫總經費3 + ,319,710千元,分5年辦理,109 + 至111年度已編列1,844,462千元 + ,本年度續編第4年經費494,975 + 千元,本科目編列60,746千元, + 較上年度減列5,754千元。 +2.事故監控與危害諮詢285,799千元 + ,較上年度減列38,667千元,包括 + : + (1)推動毒災防救業務及強化災防 + 體系效率等經費6,455千元,與 + 上年度同。 + (2)建構安全化學環境計畫總經費3 + ,319,710千元,分5年辦理,109 + 至111年度已編列1,844,462千元 + ,本年度續編第4年經費494,975 + 千元,本科目編列279,344千元 + ,較上年度減列38,667千元。 +3.事故處理技術開發與訓練233,350 + 千元,較上年度增列141,437千元 + ,包括: + (1)毒性化學物質相關研習及專業 + 訓練等經費7,200千元,較上年 + 度增列橫向合作強化重點區域事 + 故預防與應變能力等經費172千 + 元。 + (2)建構安全化學環境計畫總經費3 + ,319,710千元,分5年辦理,109 + 至111年度已編列1,844,462千元 + ,本年度續編第4年經費494,975 + 千元,本科目編列51,150千元, + 較上年度減列3,735千元。 + (3)建置毒化災訓練設施及資材調 + 度中心計畫總經費318,151千元 + ,分6年辦理,107至111年度已 + 編列143,151千元,本年度續編 + 最後1年經費175,000千元,較上 + 年度增列145,000千元。" +2023,7160031300,50406000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,化學物質查核及資訊,環境保護支出,20.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.化學物質資訊整合規劃建置18,814 + 千元,較上年度減列1,189千元, + 包括: + (1)化學物質資訊整合等經費3,814 + 千元,較上年度增列整合業務網 + 站,更新擴充資訊系統等經費1, + 111千元。 + (2)化學物質安全使用資訊整合平 + 台及科技化管理計畫總經費55,8 + 25千元,分4年辦理,109至111 + 年度已編列40,825千元,本年度 + 續編最後1年經費15,000千元, + 較上年度減列2,300千元。 +2.化學物質勾稽檢查15,497千元,較 + 上年度增列6,089千元,包括: + (1)執行化學物質勾稽查核7,997千 + 元,較上年度減列辦理教育訓練 + 與查核業務座談會等經費1,411 + 千元。 + (2)建構安全化學環境計畫總經費3 + ,319,710千元,分5年辦理,109 + 至111年度已編列1,844,462千元 + ,本年度續編第4年經費494,975 + 千元,新增本科目編列7,500千 + 元。 +3.資訊系統運作及維護16,095千元, + 較上年度減列辦理資訊設備維運等 + 經費1,095千元。" +2023,7160039800,500000,無細項,環境保��署主管,毒物及化學物質局,第一預備金,環境保護支出,20.2.7,仍照上年度預算數編列。 +2023,5260101100,14820000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,20.3.1,"本年度預算數14,820千元,係辦理新 +世代污染鑑識及感測技術開發計畫, +較上年度增列辦理穩定同位素比值分 +析技術等經費1,852千元。" +2023,7160100100,159093000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持146,621千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費7,866千 + 元。 +2.基本行政工作維持12,472千元,與 + 上年度同。" +2023,7160101000,11765000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,20.3.3.1, +2023,7160109800,200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,7160200100,55852000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費45,991千元,較上年度 + 伸算增列調整待遇等經費2,200千 + 元。 +2.基本行政工作維持費9,861千元, + 較上年度減列一般事務費等151千 + 元。" +2023,7160201000,13584000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.環保專業訓練經費6,011千元,較 + 上年度減列辦理環保技術類及環保 + 政策類課程等經費715千元。 +2.環保證照訓練及證書核發管理經費 + 4,522千元,與上年度同。 +3.綜合企劃經費3,051千元,較上年 + 度減列購置資訊相關設備等經費60 + 千元。" +2023,7160209800,100000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,20.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,5361010100,545367000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費461,484千元,較上年 + 度增列員工薪俸晉級差額及伸算調 + 整待遇等經費1,474千元。 +2.基本行政工作維持費83,883千元, + 較上年度增列通訊費及資料建檔等 + 經費1,158千元。" +2023,5361012000,211393000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.文化發展之評估與推動經費82,226 + 千元,較上年度增列辦理淨零路徑 + 研析及輔導等經費7,986千元。 +2.文化活動資訊調查與統計經費27,3 + 14千元,較上年度減列辦理文化統 + 計調查等經費2,496千元。 +3.辦理文化平權推廣經費6,747千元 + ,較上年度減列推動平權業務等經 + 費954千元。 +4.資訊系統維護暨安全管理經費72,5 + 62千元,較上年度減列購置硬體設 + 備等經費1,282千元。 +5.文化數據智能分析與決策輔助計畫 + 經費7,220千元,較上年度減列辦 + 理文化數據平臺系統開發等經費80 + 4千元。 +6.數位文化內容流通機制推動計畫經 + 費9,504千元,較上年度增列辦理 + 數位內容流通規格制定及權利認證 + 等經費1,480千元。 +7.新增數位科技及文化創新應用研究 + 計畫經費5,820千元。" +2023,5361013000,551947000,文化資源業務推動與輔導,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,21.1.3.1, +2023,5361014000,1746528000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.文化創意產業推動與輔導經費72,2 + 19千元,較上年度減列策劃國家館 + 參與國際展會等經費18,833千元。 +2.產業集聚效應推展經費75,885千元 + ,較上年度減列嘉義文創園區經營 + 管理及設備維護等經費14,000千元 + 。 +3.華山2.0─文化內容產業聚落發展 + 計畫總經費3,233,159千元,分5年 + 辦理,109至111年度已編列478,26 + 9千元,本年度續編第4年經費311, + 908千元,較上年度增列188,466千 + 元。 +4.設計驅動跨域整合創新計畫經費51 + ,000千元,較上年度增列辦理文化 + 場域體驗創新及工藝科技研發傳承 + 等經費3,030千元。 +5.輔助行政法人文化內容策進院經費 + 719,871千元,較上年度增列73,05 + 3千元。 +6.推動文化資產高階數位素材計畫經 + 費12,000千元,較上年度增列辦理 + 文化資產數位模型建置等經費6,00 + 0千元。 +7.空總臺灣當代文化實驗場第二期整 + 體發展計畫總經費755,838千元, + 分3年辦理,111年度已編列221,56 + 3千元,本年度續編第2年經費216, + 104千元,較上年度減列5,459千元 + ��� +8.新增永續時尚產業及文化科技匯流 + 計畫經費87,741千元。 +9.新增國家表演藝術中心之兩廳院平 + 台營運發展經費199,800千元。 +10.上年度時尚跨界整合旗艦計畫預 + 算業已編竣,所列82,562千元如數 + 減列。" +2023,5361015000,2067264000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,21.1.5.1, +2023,5361016000,966321000,人文文學及出版業務推展與輔導,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,21.1.6.1, +2023,5361017000,871193000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,21.1.7.1, +2023,5361017100,332010000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.全球布局策略推展計畫經費124,26 + 2千元,較上年度減列辦理文化交 + 流合作及國家品牌主題性展映演活 + 動等經費12,134千元。 +2.國際及兩岸區域布局計畫經費207, + 748千元,較上年度減列辦理海外 + 文化據點營運及區域交流拓展等經 + 費3,848千元。" +2023,5361017200,27374000,無細項,文化部主管,文化部,蒙藏文化中心業務,文化支出,21.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.蒙古文化之規劃推動與發展經費8, + 169千元,較上年度增列辦理與蒙 + 族聚居地區文化交流活動等經費2, + 432千元。 +2.西藏文化之規劃推動與發展經費6, + 436千元,較上年度減列辦理與藏 + 族聚居地區文化交流活動等經費1, + 035千元。 +3.發揮蒙藏文化社教典藏功能經費12 + ,769千元,較上年度增列辦理臺北 + 國際民族影展及蒙藏藝文展演等經 + 費4,180千元。" +2023,5361018100,70227000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,21.1.10.1, +2023,5361019000,0,交通及運輸設備,文化部主管,文化部,一般建築及設備,文化支出,21.1.11.1, +2023,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,21.1.12,仍照上年度預算數編列。 +2023,5361100100,194762000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費164,950千元,較上年 + 度增列員工薪俸晉級差額及伸算調 + 整待遇等經費5,185千元。 +2.基本行政工作維持費29,812千元, + 較上年度減列通訊費等45千元。" +2023,5361100200,2327175000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.文化資產維護管理及再利用計畫經 + 費109,833千元,較上年度增列辦 + 理國家語言發展再現古蹟(地)名 + 研究等經費4,914千元。 +2.歷史與文化資產維護發展第四期計 + 畫─文化資產環境與價值深化計畫 + 總經費6,039,068千元,中央負擔4 + ,886,857千元,分年辦理,109至1 + 11年度已編列3,132,706千元,本 + 年度續編1,568,951千元,本科目 + 編列1,549,513千元,較上年度增 + 列468,250千元。 +3.歷史與文化資產維護發展第四期計 + 畫─文化資產數典及防災科技應用 + 計畫總經費1,543,747千元,中央 + 負擔1,284,277千元,分年辦理,1 + 09至111年度已編列913,657千元, + 本年度續編246,254千元,較上年 + 度減列26,729千元。 +4.歷史與文化資產維護發展第四期計 + 畫─文化資產場域系統治理計畫總 + 經費2,189,121千元,中央負擔1,7 + 96,621千元,分年辦理,109至111 + 年度已編列1,271,862千元,本年 + 度續編342,593千元,本科目編列3 + 26,780千元,較上年度減列53,750 + 千元。 +5.水下文化資產保存維護管理第一期 + 計畫總經費1,000,000千元,分年 + 辦理,109至111年度已編列300,00 + 0千元,本年度續編94,795千元, + 較上年度減列5,205千元。" +2023,5361109000,0,交通及運輸設備,文化部主管,文化資產局,一般建築及設備,文化支出,21.2.3.1, +2023,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,21.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5361200100,108551000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費94,578千元,較上年度 + 增列員工薪俸晉級差額及伸算調整 + 待遇等經費6,375千元。 +2.基本行政工作維持費13,973千元, + 較上年度增列機關檔案數位化等經 + 費185千元。" +2023,5361201000,582130000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.影視音產業發展中程計畫—電影產 + 業發展旗艦���畫總經費3,443,300 + 千元,分5年辦理,109至111年度 + 已編列1,503,272千元,本年度續 + 編第4年經費532,352千元,較上年 + 度增列51,515千元。 +2.電影事業管理與輔導經費4,778千 + 元,較上年度減列辦理兩岸電影交 + 流活動等經費566千元。 +3.運用數位擬真科技創新影像內容計 + 畫經費40,000千元,較上年度增列 + 數位內容創新科技應用等經費1,21 + 8千元。 +4.新增淨零排放─文化產業減碳科研 + 輔導計畫經費5,000千元。" +2023,5361201100,482052000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,21.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.影視音產業發展中程計畫—廣播電 + 視內容產業發展旗艦計畫總經費3, + 650,000千元,分5年辦理,109至1 + 11年度已編列1,358,430千元,本 + 年度續編第4年經費479,701千元, + 較上年度增列48,203千元。 +2.廣播電視節目輔導與管理經費2,35 + 1千元,較上年度減列辦理廣播電 + 視節目輔導等經費261千元。" +2023,5361201200,415127000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,21.3.4,"影視音產業發展中程計畫—流行音樂 +產業發展旗艦計畫總經費3,000,000 +千元,分5年辦理,109至111年度已 +編列1,258,435千元,本年度續編第4 +年經費415,127千元,較上年度增列1 +7,694千元。" +2023,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,21.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5361300100,363624000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費283,848千元,較上年 + 度增列員工薪俸晉級差額及伸算調 + 整待遇等經費10,857千元。 +2.基本行政工作維持費79,776千元, + 較上年度增列臺灣戲曲中心環境清 + 潔維護等經費557千元。" +2023,5361300200,502670000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.傳統藝術資料庫基礎維運與出版計 + 畫經費17,491千元,較上年度增列 + 辦理傳統藝術資源徵集及數位化應 + 用等經費3,571千元。 +2.傳統藝術展演交流與推廣計畫經費 + 252,446千元,較上年度增列辦理 + 傳統戲曲演出、推廣及競賽等經費 + 48,567千元。 +3.傳統藝術展示與營運計畫經費62,4 + 70千元,較上年度增列辦理民間傳 + 統藝術推廣等經費12,289千元。 +4.臺灣音樂資源整合計畫經費12,998 + 千元,較上年度減列辦理臺灣音樂 + 研究典藏及推廣等經費512千元。 +5.京劇之展演與發展計畫經費37,228 + 千元,較上年度減列辦理國光劇團 + 墨西哥巡演等經費1,652千元。 +6.高雄傳藝園區及豫劇之展演與發展 + 計畫經費71,422千元,較上年度增 + 列辦理高雄傳藝園區營運等經費7, + 806千元。 +7.臺灣國樂展演與發展計畫經費20,2 + 74千元,較上年度減列辦理臺灣國 + 樂團演出製作等經費333千元。 +8.歷史與文化資產維護發展第四期計 + 畫─文化資產環境與價值深化計畫 + 總經費6,039,068千元,中央負擔4 + ,886,857千元,分年辦理,109至1 + 11年度已編列3,132,706千元,本 + 年度續編1,568,951千元,本科目 + 編列19,438千元,較上年度增列2, + 250千元。 +9.新增藝文場館科藝創新計畫經費8, + 903千元。 +10.上年度科技藝術共生計畫預算業 + 已編竣,所列11,445千元如數減列 + 。 +11.上年度跨藝匯流傳統入心跨域加 + 值發展計畫預算業已編竣,所列37 + ,102千元如數減列。" +2023,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,21.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,5361400100,135785000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,21.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費105,705千元,較上年 + 度增列員工薪俸晉級差額及伸算調 + 整待遇等經費1,860千元。 +2.基本行政工作維持費30,080千元, + 較上年度減列辦理館舍保全及機電 + 設備保養維運等經費1,696千元。" +2023,5361400200,149948000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,21.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.美術推展工作經費112,909千元, + 較上年度減列辦理全國美術展覽及 + 藝術作品蒐藏等經費2,792千元。 +2.博物館智慧升級經費16,787千元, + 較上年度增列科技防災系統建置等 + 經費1,643千元。 +3.新增藝文場館科藝創新計畫經費20 + ,252千元。 +4.上年度科技藝術共生計畫預算業已 + 編竣,所列20,485千元如數減列。" +2023,5361400500,52604000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,21.5.3.1, +2023,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,21.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5361500100,124734000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,21.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費94,963千元,較上年度 + 增列員工薪俸晉級差額及伸算調整 + 待遇等經費5,188千元。 +2.基本行政工作維持費29,771千元, + 與上年度同。" +2023,5361500200,491751000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,21.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.推廣工藝研究發展經費52,232千元 + ,較上年度減列辦理工藝文化推廣 + 活動等經費10,865千元。 +2.博物館智慧升級經費1,916千元, + 較上年度減列辦理博物館建築物科 + 技修復應用等經費1,824千元。 +3.新增臺灣工藝文化產業中長程計畫 + 總經費2,880,000千元,分4年辦理 + ,本年度編列第1年經費437,603千 + 元。 +4.上年度工藝培力地方創生計畫預算 + 業已編竣,所列57,729千元如數減 + 列。" +2023,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,21.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,5361600100,165623000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,21.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費67,028千元,較上年度 + 增列員工薪俸晉級差額及伸算調整 + 待遇等經費2,486千元。 +2.基本行政工作維持費98,595千元, + 與上年度同。" +2023,5361600200,109826000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,21.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.博物館業務之推展經費63,316千元 + ,較上年度減列辦理藏品修復及展 + 示館設施檢修等經費3,768千元。 +2.歷史與文化資產維護發展第四期計 + 畫─臺灣博物館系統升級優化計畫 + 總經費146,724千元,分年辦理,1 + 09至111年度已編列101,502千元, + 本年度續編25,095千元,較上年度 + 增列317千元。 +3.博物館智慧升級經費21,415千元, + 較上年度增列辦理常設展數位展示 + 說明系統擴充等經費4,342千元。" +2023,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,21.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,5361700100,108712000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,21.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費76,031千元,較上年度 + 增列員工薪俸晉級差額及伸算調整 + 待遇等經費3,109千元。 +2.基本行政工作維持費32,681千元, + 較上年度增列年金改革節省退撫給 + 付挹注公務人員退休撫卹基金等經 + 費176千元。" +2023,5361702000,145577000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,21.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.展示推廣教育活動業務經費9,014 + 千元,較上年度減列國外旅費等24 + 9千元。 +2.南科館─基本行政工作維持經費58 + ,347千元,較上年度減列辦理出土 + 遺物搬遷及整飭等經費3,597千元 + 。 +3.考古與史前文物之規劃研究及典藏 + 業務經費6,861千元,較上年度減 + 列辦理標本整飭等經費66千元。 +4.卑南遺址公園─基本行政工作維持 + 經費12,977千元,較上年度減列購 + 置辦公用品及耗材等經費4千元。 +5.工務機電管理業務經費11,708千元 + ,較上年度減列辦理機電系統維修 + 等經費98千元。 +6.公共服務活動之規劃及推動業務經 + 費5,196千元,與上年度同。 +7.世界南島文化在臺灣研發計畫經費 + 17,902千元,較上年度減列辦理互 + 動展示推廣等經費1,271千元。 +8.博物館智慧升級經費23,572千元, + 較上年度增列展示內容更新優化等 + 經費816千元。" +2023,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,21.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,5361800100,95057000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,一般行政,文化支出,21.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費48,025千元,較上年度 + 增列員工薪俸晉級差額及伸算調整 + 待遇等經費4,284千元。 +2.基本行政工作維持費47,032千元, + 較上年度增列辦理安康接待室基本 + 維運等經費10,115千元。" +2023,5361802000,404741000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,博物館業務之推展,文化支出,21.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人權史料文物蒐集典藏及出版計畫 + 經費13,855千元,較上年度減列辦 + 理圖書及史料出版等經費3,904千 + 元。 +2.人權教育展示及推廣計畫經費34,9 + 37千元,較上年度減列補助人權教 + 育推廣活動等經費300千元。 +3.維護管理歷史遺址及公共服務優化 + 計畫經費44,404千元,較上年度增 + 列辦理園區設施養護等經費780千 + 元。 +4.歷史與文化資產維護發展第四期計 + 畫─文化資產場域系統治理計畫總 + 經費2,189,121千元,中央負擔1,7 + 96,621千元,分年辦理,109至111 + 年度已編列1,271,862千元,本年 + 度續編342,593千元,本科目編列1 + 5,813千元,較上年度減列898千元 + 。 +5.國家人權博物館中程計畫總經費2, + 201,900千元,分10年辦理,105至 + 111年度已編列1,451,355千元,本 + 年度續編第8年經費295,732千元, + 較上年度增列61,578千元。" +2023,5361809800,500000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,第一預備金,文化支出,21.9.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,5361810100,143616000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,一般行政,文化支出,21.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費73,939千元,較上年度 + 增列員工薪俸晉級差額及伸算調整 + 待遇等經費3,032千元。 +2.基本行政工作維持費69,677千元, + 較上年度減列辦公室空調系統更新 + 等經費10,424千元。" +2023,5361812000,124781000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,博物館業務,文化支出,21.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.推展博物館業務經費99,074千元, + 較上年度減列辦理臺灣歷史史料研 + 究及體感教育學習等經費7,341千 + 元。 +2.博物館智慧升級經費25,707千元, + 較上年度增列建置智慧庫房與環境 + 監測系統等經費6,700千元。" +2023,5361819000,1878000,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,一般建築及設備,文化支出,21.10.3.1, +2023,5361819800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,第一預備金,文化支出,21.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5361820100,107558000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,一般行政,文化支出,21.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費62,870千元,較上年度 + 增列缺額補實之人事費、員工薪俸 + 晉級差額及伸算調整待遇等經費7, + 000千元。 +2.基本行政工作維持費44,688千元, + 較上年度增列臺北分館維運等經費 + 3,015千元。" +2023,5361822000,132036000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,文學博物館業務,文化支出,21.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.文學推展經費80,913千元,較上年 + 度減列辦理研究資源分享服務等經 + 費8,231千元。 +2.臺灣文學能量再生中長程個案計畫 + 總經費399,700千元,分4年辦理, + 110至111年度已編列81,094千元, + 本年度續編第3年經費37,049千元 + ,較上年度減列2,875千元。 +3.博物館智慧升級經費14,074千元, + 較上年度減列建築物監控管理系統 + 建置等經費1,394千元。" +2023,5361829000,850000,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣文學館,一般建築及設備,文化支出,21.11.3.1, +2023,5361829800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,第一預備金,文化支出,21.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,5262010100,600260000,無細項,數位發展部主管,數位發展部,一般行政,科學支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費379,021千元,較上年 + 度增列員額169人之人事費298,052 + 千元。 +2.基本行政工作維持費108,522千元 + ,較上年度增列辦公室租金及一般 + 事務費等108,456千元。 +3.新增數位策略規劃及管理經費26,8 + 90千元,係辦理數位轉型調查分析 + 及政策研究等經費。 +4.新增資訊管理經費85,827千元,係 + 辦理全球資訊網等系統維運及購置 + 辦公資訊設備等經費。" +2023,5262010200,187982000,民主網絡之連結與創新,數位發展部主管,數位發展部,建立全民數位韌性,連結民主網絡,科學支出,22.1.2.1, +2023,5262010300,555747000,健全政府數位服務基礎環境及人才培力,數位發展部主管,數位發展部,創新數位跨域協作,奠定智慧應用基礎,科學支出,22.1.3.1, +2023,5262019800,18660000,無細項,數位發展部主管,數位發展部,第一預備金,科學支出,22.1.4,本年度編列第一預備金如列數。 +2023,5262100100,337786000,無細項,數位發展部主管,資通安全署,一般行政,科學支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費255,196千元,較上年 + 度增列員額144人之人事費231,016 + 千元。 +2.新增基本行政工作維持費82,590千 + 元,係辦公室租金、購置辦公室事 + 務設備及公務相關軟硬體設備等經 + 費。" +2023,5262100200,525449000,無細項,數位發展部主管,資通安全署,資通安全業務,科學支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.綜合規劃管理經費425,779千元, + 較上年度增列422,555千元,包括 + : + (1)辦理國家資通安全政策之研擬 + 及規劃經費298,360千元,較上 + 年度增列推動資安整體發展策略 + 及建立國家資安聯防體系等經費 + 295,136千元。 + (2)新增整體政府資通安全防禦技 + 術暨系統韌性強化計畫總經費1, + 391,837千元,分4年辦理,資通 + 安全署負擔659,919千元,本年 + 度編列第1年經費254,837千元, + 本科目編列127,419千元。 +2.新增通報應變業務經費23,597千元 + ,係辦理資通安全事件之通報應變 + 、情資分享及資安鑑識等經費。 +3.新增輔導培訓業務經費20,958千元 + ,係辦理資通安全人力培訓、認知 + 普及化與策略推廣之規劃及推動等 + 經費。 +4.新增稽核檢查業務經費19,085千元 + ,係辦理資通安全稽核、技術檢測 + 與防攻演練之規劃及推動等經費。 +5.新增法規及國際合作業務經費36,0 + 30千元,係辦理資通安全法規實務 + 研討與國際資通安全事務合作策略 + 之規劃及推動等經費。" +2023,5262109800,3300000,無細項,數位發展部主管,資通安全署,第一預備金,科學支出,22.2.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2023,5262200100,211016000,無細項,數位發展部主管,數位產業署,一般行政,科學支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費176,000千元,較上年 + 度增列員額136人之人事費165,561 + 千元。 +2.基本行政工作維持費35,016千元, + 較上年度增列辦公室租金及一般事 + 務費等34,976千元。" +2023,5262200200,2365625000,無細項,數位發展部主管,數位產業署,促進數位創新動能轉型升級,科學支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.推動資通訊數位服務升級與普及經 + 費1,016,738千元,較上年度減列 + 辦理雲世代產業數位轉型-數位平 + 台服務推動計畫及5G系統關鍵技術 + 開發暨標準驗證與產業應用推動計 + 畫等經費209,731千元。 +2.策進數位跨域應用與平台服務經費 + 1,348,887千元,較上年度減列辦 + 理人工智慧與感知互動跨域應用躍 + 升計畫等經費234,723千元,增列 + 辦理運動科技創新模式研發及公益 + 平台推動計畫等經費391,048千元 + ,計淨增156,325千元。" +2023,5262209800,3000000,無細項,數位發展部主管,數位產業署,第一預備金,科學支出,22.3.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2023,5265010100,571333000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,一般行政,科學支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費437,137千元,較上年 + 度增列員額14人所需人事費、員工 + 薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經 + 費25,103千元。 +2.基本行政工作維持費40,326千元, + 較上年度增列辦公室空間調整及視 + 訊會議軟硬體設備更新等經費18,6 + 54千元。 +3.資訊管理經費93,870千元,較上年 + 度增列購置資訊軟體授權等經費12 + ,999千元。" +2023,5265012100,240350000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,國家災害防救科技中心發展計畫,科學支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.智慧化颱風洪水技術研究計畫經費 + 59,000千元,較上年度增列海陸域 + 複合洪災即時示警技術研發等經費 + 2,000千元。 +2.災害應用技術之推動與決策支援計 + 畫經費95,500千元,較上年度增列 + 氣候變遷風險評估於防災政策與產 + 業之應用等經費13,750千元。 +3.防災科技之落實與服務平台計畫經 + 費85,850千元,較上年度增列細緻 + 化災防資訊服務及資訊安全維護等 + 經費1,350千元。" +2023,5265012200,5253718000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,國家太空中心發展計畫,科學支出,23.1.3,"1.本年度預算數5,253,718千元,其 + 中第三期國家太空科技發展長程計 + 畫(2019-2028)總經費25,100,000 + 千元,分10年辦理,108至111年度 + 已編列8,258,103千元,本年度續 + 編第5年經費2,205,678千元,較上 + 年度減列78,505千元。 +2.本年度預算數之內���與上年度之比 + 較如下: + (1)太空基礎研究計畫經費347,308 + 千元,較上年度減列太空科技營 + 運與推廣經費8,893千元,增列 + 衛星實驗室與廠務維持等經費52 + ,231千元,計淨增43,338千元。 + (2)低軌通訊衛星計畫經費851,467 + 千元,較上年度增列衛星本體及 + 系統整合等經費389,277千元。 + (3)遙測衛星星系計畫經費1,126,0 + 42千元,較上年度減列先導型高 + 解析度光學遙測衛星星系計畫經 + 費141,511千元,增列合成孔徑 + 雷達衛星星系計畫等經費85,813 + 千元,計淨減55,698千元。 + (4)太空基礎工程與應用研究能量 + 整備計畫經費1,719,063千元, + 較上年度減列基礎能量整備計畫 + 經費147,761千元,增列入軌火 + 箭計畫及新創追星計畫等經費1, + 077,550千元,計淨增929,789千 + 元。 + (5)太空產業推動與人才培育計畫 + 經費1,209,838千元,較上年度 + 增列1.5世代低軌通訊衛星星系 + 計畫等經費1,186,379千元。" +2023,5265013100,3386221000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,23.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.院務推動與管理計畫經費99,110千 + 元,較上年度增列行政維運與財務 + 管理等經費3,625千元。 +2.半導體技術開發與人才培育服務計 + 畫經費995,742千元,較上年度增 + 列前瞻晶片設計製造環境建置等經 + 費205,070千元。 +3.儀器科技發展計畫經費281,371千 + 元,較上年度減列創價醫材加速器 + 平台45,769千元,增列精準健康研 + 發與聚落發展計畫—精準健康醫材 + 跨領域整合服務平台等經費56,981 + 千元,計淨增11,212千元。 +4.高速計算與網路應用研究計畫經費 + 752,605千元,較上年度減列技術 + 研發與環境開發等經費49,860千元 + ,增列高效能計算技術研發、建置 + 與維運等經費218,995千元,計淨 + 增169,135千元。 +5.地震工程之運作及發展計畫經費29 + 9,294千元,較上年度增列結構耐 + 震技術研發等經費19,796千元。 +6.建構全國實驗動物資源服務中心計 + 畫經費329,828千元,較上年度減 + 列建構腫瘤精準醫療藥物篩選晶片 + 平台23,300千元,增列實驗動物3R + 策略之推升計畫—器官晶片發展平 + 台等經費32,907千元,計淨增9,60 + 7千元。 +7.科技政策研究與資訊服務計畫經費 + 270,150千元,較上年度減列生醫 + 產業商品化人才培育計畫-生醫產 + 業商品化環境建構暨國際人才培育 + 計畫等經費26,807千元,增列支援 + 科技創新政策推動策略與措施經費 + 34,526千元,計淨增7,719千元。 +8.海洋科技發展計畫經費358,121千 + 元,較上年度減列海洋科儀設備研 + 製及服務等經費40,363千元,增列 + 建置重型海洋科儀自研自製基地等 + 經費72,545千元,計淨增32,182千 + 元。" +2023,5265013200,1920981000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,23.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.業務推動及設施管理計畫經費1,51 + 9,000千元,較上年度增列台灣光 + 子源(TPS)運轉維護等經費96,79 + 4千元。 +2.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫 + 經費332,981千元,較上年度增列 + 建置龍光束線等經費48,929千元。 +3.新增SPring-8台灣光束線升級計畫 + 經費69,000千元。" +2023,5265018100,37254438000,國家科學技術發展基金,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,非營業特種基金,科學支出,23.1.6.1, +2023,5265019800,1510000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,第一預備金,科學支出,23.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2023,5165101200,296962000,無細項,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,23.2.1,"本年度預算數296,962千元,係輔助 +國立新竹科學園區實驗高級中等學校 +教學及訓輔經費,較上年度減列103, +325千元。" +2023,5165108100,326142000,科學園區管理局作業基金,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,23.2.2.1, +2023,5265100100,262276000,無細項,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,一般行政,科學支出,23.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費240,710千元,較上年 + 度增列員工薪俸晉級差額及伸算調 + 整待遇等經費8,575千元。 +2.基本行政工作維持費21,566千元, + 較上年度減列車輛養護費等508千 + 元。" +2023,5265101000,105963000,綜合企劃,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,23.2.4.1, +2023,5265109000,0,交通及運輸設備,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,一般建築及設備,科學支出,23.2.5.1, +2023,5265109800,1000000,無細項,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,第一預備金,科學支出,23.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2023,5165200200,182151000,無細項,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,23.3.1,"本年度預算數182,151千元,係輔助 +國立中科實驗高級中學教學及訓輔經 +費,較上年度增列43,037千元。" +2023,5165208100,151304000,科學園區管理局作業基金,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,23.3.2.1, +2023,5265200100,233086000,無細項,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,一般行政,科學支出,23.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費197,128千元,較上年 + 度增列員工薪俸晉級差額及伸算調 + 整待遇等經費14,262千元。 +2.基本行政工作維持費35,958千元, + 較上年度增列電信總機設備汰換及 + 不斷電系統租金等經費1,290千元 + 。" +2023,5265201000,1263000,企劃行政,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,23.3.4.1, +2023,5265209800,1000000,無細項,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,23.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2023,5165300200,403721000,無細項,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,23.4.1,"本年度預算數403,721千元,係輔助 +國立南科國際實驗高級中學、國立嘉 +科實驗高級中等學校與國立屏科實驗 +高級中等學校之教學及訓輔經費,較 +上年度增列149,058千元。" +2023,5165308100,379273000,科學園區管理局作業基金,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,23.4.2.1, +2023,5265300100,235182000,無細項,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,一般行政,科學支出,23.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費189,443千元,較上年 + 度增列員工薪俸晉級差額及伸算調 + 整待遇等經費19,605千元。 +2.基本行政工作維持費45,739千元, + 較上年度增列新設園區會議雜支、 + 水電費及國內旅費等2,266千元。" +2023,5265301000,51282000,綜合企劃,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,23.4.4.1, +2023,5265309000,3740000,交通及運輸設備,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,一般建築及設備,科學支出,23.4.5.1, +2023,5265309800,1000000,無細項,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,23.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2023,4066010100,214665000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費163,608千元,較上年 + 度增列伸算調整待遇及職員2人之 + 人事費等6,669千元。 +2.基本行政工作維持費51,057千元, + 較上年度減列房屋建築養護費等1, + 725千元,增列一般事務費等1,576 + 千元,計淨減149千元。" +2023,4066010200,39079000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,24.1.2,"本年度預算數39,079千元,係辦理金 +融監理業務所需經費,較上年度減列 +強化金融資安韌性計畫等經費2,949 +千元,增列國外旅費及委託研究計畫 +等經費8,937千元,計淨增5,988千元 +。" +2023,4066019000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般建築及設備,財務支出,24.1.3.1, +2023,4066019800,400000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,24.1.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 +2023,4066100100,359332000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費290,642千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費9,604 + 千元。 +2.基本行政工作維持費68,690千元, + 較上年度減列辦公室租金、資訊系 + 統開發等經費11,222千元,增列辦 + 公大樓管理費、水電費及保全等經 + 費12,153千元,計淨增931千元。" +2023,4066100300,5788000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,24.2.2,"本年度預算數5,788千元,係辦理銀 +行監理業務所需經費���較上年度減列 +大陸地區旅費34千元,增列影印機租 +金、出國教育訓練費及國外旅費等83 +3千元,計淨增799千元。" +2023,4066109000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般建築及設備,財務支出,24.2.3.1, +2023,4066109800,170000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,4066200100,351668000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費330,864千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費15,469 + 千元。 +2.基本行政工作維持費20,804千元, + 較上年度減列證券期貨大樓廁所修 + 繕等經費9,064千元。" +2023,4066200400,8937000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,24.3.2,"本年度預算數8,937千元,係辦理證 +券期貨市場監理業務所需經費,較上 +年度減列委託研究計畫等經費906千 +元,增列數據通訊費及國外旅費等1, +187千元,計淨增281千元。" +2023,4066209000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,24.3.3.1, +2023,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,24.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,4066300100,167693000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,24.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費149,626千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費6,001 + 千元。 +2.基本行政工作維持費18,067千元, + 較上年度減列軟體購置等經費1,08 + 3千元,增列一般事務費及硬體設 + 備購置等經費2,569千元,計淨增1 + ,486千元。" +2023,4066300500,6871000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,24.4.2,"本年度預算數6,871千元,係辦理保 +險監理業務所需經費,較上年度增列 +委託研究計畫及國外旅費等1,256千 +元。" +2023,4066309000,1814000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,保險局,一般建築及設備,財務支出,24.4.3.1, +2023,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,24.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,4066400100,464276000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,24.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費414,610千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費16,542 + 千元。 +2.基本行政工作維持費49,666千元, + 較上年度減列資訊軟硬體設備購置 + 等經費1,307千元,增列房屋建築 + 養護費及一般事務費等8,579千元 + ,計淨增7,272千元。" +2023,4066400600,22542000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,24.5.2,"本年度預算數22,542千元,係辦理金 +融機構檢查業務所需經費,較上年度 +增列國外旅費及大陸地區旅費等2,43 +4千元。" +2023,4066409800,998000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,24.5.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2023,3767010100,263235000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,一般行政,民政支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費216,319千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費8,397 + 千元。 +2.基本行政工作維持費46,916千元, + 較上年度增列資訊資產管理系統終 + 端軟體等經費5,559千元。" +2023,3767010200,419167000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,海洋業務,民政支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.綜合規劃管理9,530千元,較上年 + 度增列獎助學生參與海洋事務相關 + 研究等經費1,030千元。 +2.海洋資源作業92,823千元,較上年 + 度增列海洋資源永續、環境管理及 + 產業發展計畫等經費3,016千元。 +3.海域安全作業22,907千元,較上年 + 度增列辦理海域安全重大活動等經 + 費4,130千元。 +4.科技文教作業72,437千元,較上年 + 度增列臺灣及南海海域資料收集調 + 查與資料庫精進等經費8,338千元 + 。 +5.國際發展作業23,663千元,較上年 + 度增列強化我國參與亞太經濟合作 + (APEC)海洋事務計畫等經費6,720 + 千元。 +6.其他設備9,510千元,較上年度增 + 列建置採購稽核資訊化作業平台等 + 經費3,207千元。 +7.海洋委員會、海洋保育署暨國家海 + 洋研究院合署辦公廳舍新建工程計 + 畫總經費1,133,622千元,分6年辦 + 理,110至111年度已編列30,660千 + 元,本年度續編第3年經費188,297 + 千元,較上年度增列167,133千元 + 。" +2023,3767019800,3500000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,第一預備金,民政支出,25.1.3,仍照上年度預算數編列。 +2023,3767100100,13226918000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般行政,民政支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費13,205,761千元,較上 + 年度伸算增列調整待遇等經費515, + 345千元。 +2.基本行政工作維持費21,157千元, + 較上年度增列軍職人員團體意外保 + 險等經費230千元。" +2023,3767100200,861414000,海巡規劃及管理,海洋委員會主管,海巡署及所屬,海巡業務,民政支出,25.2.2.1, +2023,3767109000,35955000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般建築及設備,民政支出,25.2.3.1, +2023,3767109800,25000000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,第一預備金,民政支出,25.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,7167200100,166514000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,一般行政,環境保護支出,25.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費145,942千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費5,660 + 千元。 +2.基本行政工作維持費20,572千元, + 較上年度增列水電費及辦公用品等 + 經費766千元。" +2023,7167200200,597966000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,海洋保育業務,環境保護支出,25.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.綜合規劃作業16,914千元,較上年 + 度增列補捐助各地方政府、團體辦 + 理海洋保育教育推廣等經費700千 + 元。 +2.海洋生物保育作業32,847千元,與 + 上年度同。 +3.海洋環境管理作業23,363千元,較 + 上年度減列海洋污染案件之環境、 + 生態及社會面影響評估等經費66千 + 元。 +4.向海致敬-海岸清潔維護計畫總經 + 費623,479千元,分4年辦理,109 + 至111年度已編列465,107千元,本 + 年度續編最後1年經費158,372千元 + ,與上年度同。 +5.海洋污染監測與應處計畫總經費17 + 1,000千元,分4年辦理,109至111 + 年度已編列60,000千元,本年度續 + 編最後1年經費111,000千元,較上 + 年度增列81,000千元。 +6.向海致敬-臺灣海域生態環境守護 + 計畫總經費1,026,700千元,分4年 + 辦理,110至111年度已編列503,34 + 5千元,本年度續編第3年經費255, + 470千元,與上年度同。" +2023,7167209000,0,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海洋保育署,一般建築及設備,環境保護支出,25.3.3.1, +2023,7167209800,900000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,第一預備金,環境保護支出,25.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2023,3767300100,126943000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,一般行政,民政支出,25.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費110,652千元,較上年 + 度伸算增列調整待遇等經費4,439 + 千元。 +2.基本行政工作維持費16,291千元, + 較上年度減列辦公室租金、庶務用 + 品及宣導品等經費2,360千元。" +2023,3767300200,602499000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,海洋研究業務,民政支出,25.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.綜合規劃及人力培訓作業6,151千 + 元,較上年度減列離岸風電職能課 + 程建置等經費261千元。 +2.海洋政策及文化研究作業8,272千 + 元,較上年度減列達悟黑潮研究等 + 經費325千元。 +3.海洋科學及資訊研究作業140,674 + 千元,較上年度增列國家全海域地 + 形底質調查與數據建置計畫等經費 + 93,349千元。 +4.海洋生態及保育研究作業68,866千 + 元,較上年度增列國家全海域生態 + 環境調查等經費49,355千元。 +5.海洋產業及工程研究作業59,034千 + 元,較上年度增列國家全海域水文 + 觀測網及深層海水管線巡查與監測 + 計畫等經費18,640千元。 +6.國家船模實驗室多功能水槽建置計 + 畫總經費3,137,402千元,分4年辦 + 理,111年度已編列100,000千元, + 本年度續編第2年經費269,352千元 + ,較上年度增列169,352千元。 +7.新增海洋基礎資料調查船興建計畫 + 總經費3,100,000千元,分4年辦理 + ,本年度編列第1年經費50,150千 + 元。" +2023,3767309800,1000000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,第一預備金,民政支出,25.4.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 +2023,5169010500,1025034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,26.1.1,"本年度預算數1,025,034千元,係各 +榮民總醫院及其分院臨床教學研究經 +費,與上年度同。" +2023,5169010700,15371000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵��導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,26.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.退除役官兵就學輔導措施1,400千 + 元,與上年度同。 +2.退除役官兵職業技術訓練13,971千 + 元,較上年度減列沐浴熱水系統設 + 備費等3,740千元。" +2023,6169010400,9133800000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,26.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.榮民健康保險經費5,163,700千元 + ,較上年度減列83,340千元。 +2.榮眷健康保險經費1,246,764千元 + ,較上年度減列115,189千元。 +3.榮民健保醫療部分負擔經費2,723, + 336千元,較上年度減列99,843千 + 元。" +2023,6269010900,612325000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,26.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.基本行政工作維持費52,585千元, + 較上年度增列雜項設備費等7,271 + 千元。 +2.清寒榮民子女就學補助經費13,743 + 千元,較上年度減列獎補助費等1, + 000千元。 +3.志工服務照顧榮民作業經費146,30 + 5千元,較上年度減列業務費等1,5 + 00千元。 +4.榮民榮眷遺眷急難救助及慰問經費 + 303,076千元,與上年度同。 +5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經 + 費72,175千元,較上年度減列3,46 + 7千元。 +6.榮民及榮眷生活輔導宣慰及座談3, + 617千元,與上年度同。 +7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理 + 作業1,735千元,較上年度減列33 + 千元。 +8.海內外退伍軍人聯繫作業10,594千 + 元,較上年度增列獎補助費等1,63 + 2千元。 +9.國軍單身退員宿舍服務與管理8,49 + 5千元,與上年度同。" +2023,6369010100,3041674000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,26.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.人員維持費2,852,400千元,較上 + 年度伸算增列調整待遇等經費69,9 + 15千元。 +2.基本行政工作維持費87,452千元, + 較上年度增列一般事務費等11,827 + 千元。 +3.幹部在職及役男替代役訓練經費3, + 873千元,較上年度增列退除役特 + 考錄取人員基礎訓練經費762千元 + 。 +4.辦理統計與資訊管理作業經費82,3 + 65千元,較上年度增列資訊軟硬體 + 設備費7,563千元。 +5.辦理榮民工程公司清理計畫15,584 + 千元,較上年度減列補助國軍退除 + 役官兵安置基金代榮民工程公司舉 + 借利息10,396千元。" +2023,6369010300,2696430000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,26.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.對榮民及特定醫療體系之補助1,76 + 6,776千元,較上年度減列補助高 + 雄榮民總醫院屏東大武分院開辦費 + 等240,673千元。 +2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務 + 379,922千元,與上年度同。 +3.各級榮民醫院營運督導管理6,148 + 千元,較上年度增列一般事務費等 + 2,202千元。 +4.社區醫療服務152,389千元,與上 + 年度同。 +5.醫事人力培訓與專業教育訓練57,9 + 73千元,較上年度增列配合衛生福 + 利部辦理重點科別培育公費醫師制 + 度計畫及國防醫學院代訓公費生等 + 經費2,809千元。 +6.高齡醫學發展與照護190,691千元 + ,與上年度同。 +7.安寧緩和醫療照護與推廣69,179千 + 元,與上年度同。 +8.偏鄉公費醫師留任獎勵計畫總經費 + 215,904千元,分3年辦理,110至1 + 11年度已編列142,552千元,本年 + 度續編最後1年經費73,352千元, + 較上年度減列8,304千元。" +2023,6369010600,4553000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區永續經營,福利服務支出,26.1.7,"本年度預算數4,553千元,係林區經 +營管理經費,與上年度同。" +2023,6369010800,7342321000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,26.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.基本行政工作維持費1,462,521千 + 元,較上年度增列勞務外包所需經 + 費等317千元。 +2.就養榮民給與等經費5,851,115千 + 元,較上年度減列166,173千元。 +3.就養榮民養護材料12,776千元,與 + 上年度同。 +4.就養榮民文康活動及住院年節慰問 + 8,205千元,與上年度同。 +5.廢水廢棄物及環境保護作業7,704 + 千元,與上年度同。" +2023,6369018100,1443318000,醫療作業基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔��委員會,非營業特種基金,福利服務支出,26.1.9.1, +2023,6369019000,534200000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,26.1.10.1, +2023,6369019800,19000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,26.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2023,7669019600,101240472000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,26.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較 +如下: +1.官兵一次退除役給付7,964,669千 + 元,較上年度減列一次退伍金等14 + 5,215千元。 +2.大陸已退來台軍官給付半俸951千 + 元,較上年度減列1,165千元。 +3.退休及贍養官兵薪給75,817,087千 + 元,較上年度增列軍職退休人員因 + 年金改革節省挹注退休撫卹基金等 + 經費959,252千元。 +4.退休及贍養官兵主副食實物代金22 + ,398千元,較上年度減列3,203千 + 元。 +5.退休及贍養官兵眷屬各項補助17,4 + 16,130千元,較上年度減列優惠存 + 款利息差額補助等經費750,666千 + 元。 +6.軍職人員退伍金其他現金給與補償 + 金19,237千元,較上年度減列8,49 + 0千元。" +2023,7769019700,6144000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,26.1.13,"本年度預算數6,144千元,係退除業 +務作業經費,與上年度同。" +2023,5171185100,55570945000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市教育補助,教育支出,27.1.1,"本年度預算數55,570,945千元,較上 +年度增列5,444,356千元,其補助項 +目如下: +1.補助各直轄市及縣市教育人員人事 + 費、退休撫卹給付、基本辦公費 + 、私立學校教職員公教人員保險保 + 費及外籍英語教師等經費13,012,1 + 13千元。 +2.補助各直轄市及縣市學校午餐與採 + 用國產可溯源食材、中途學校、國 + 中雜費減免、學校水電費及冷氣電 + 費與維護費、老舊校舍整建、教學 + 研究及校園設施設備改善等經費31 + ,445,631千元。 +3.補助各直轄市及縣市退休教職人員 + 年金改革節省退撫給付挹注公務人 + 員退休撫卹基金經費10,513,201千 + 元。 +4.補助各直轄市及縣市教師專案退休 + 經費600,000千元。" +2023,5871186000,11000000000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市交通補助,交通支出,27.1.2,"本年度預算數11,000,000千元,係補 +助各直轄市、縣市辦理交通建設與道 +路養護及道安計畫等經費,與上年度 +同。" +2023,5971186100,28205932000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,27.1.3,"本年度預算數28,205,932千元,較上 +年度增列3,505,932千元,其補助項 +目如下: +1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本 + 設施及疏濬清淤等經費22,205,932 + 千元。 +2.依各直轄市、縣市開源節流執行績 + 效與各項施政計畫及預算考核成績 + 撥付之補助款6,000,000千元。" +2023,6171186600,1002739000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,27.1.4,"本年度預算數1,002,739千元,係補 +助各直轄市與縣市依法應負擔之農民 +健康保險及國民年金保險等經費,較 +上年度增列7,564千元。" +2023,6271186700,7119847000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,27.1.5,"本年度預算數7,119,847千元,係補 +助各直轄市及縣市低收入戶生活補助 +等經費,較上年度增列107,701千元 +。" +2023,6371186800,38753995000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,27.1.6,"本年度預算數38,753,995千元,係補 +助各直轄市及縣市推展身心障礙者、 +兒童、少年、老人、婦女福利服務、 +身心障礙者生活補助與中低收入老人 +生活津貼及老年農民福利津貼等經費 +,較上年度增列3,968,779千元。" +2023,8671188400,20969052000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,27.1.7,"本年度預算數20,969,052千元,較上 +年度增列5,042,009千元,其補助項 +目如下: +1.補助各直轄市與縣市公務、警察、 + 消防人員人事費、退休撫卹給付、 + 基本辦公費、議員及里長費用、對 + 公立醫療院所補助等經費15,836,3 + 03千元。 +2.補助各直轄市及縣市退休公務人員 + 年金改革節省退撫給付挹注公務人 + 員退休撫卹基金經費4,632,749千 + 元。 +3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎 + 勵等經費500,000千元。" +2023,8771188500,52000000000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,27.1.8,"本年度預算數52,000,000千元,係對 +直轄市及縣市平衡預算補助經費,以 +增裕其財政收入,與上年度同。"