diff --git "a/法定預算/tw2024ap.csv" "b/法定預算/tw2024ap.csv" new file mode 100644--- /dev/null +++ "b/法定預算/tw2024ap.csv" @@ -0,0 +1,13356 @@ +year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note +2024,3102010100,1006887000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費657,474千元,與 + 上年度同。 +2.基本行政工作維持費238,887 + 千元,較上年度增列辦公房舍 + 整修等經費47,009千元。其中 + 中央空調主機與送風機系統汰 + 換計畫總經費90,893千元,分 + 4年辦理,112年度已編列13,2 + 23千元,本年度續編第2年經 + 費20,317千元,較上年度增列 + 7,094千元。 +3.資訊行政工作維持費105,033 + 千元,較上年度增列資訊服務 + 及設備費等4,417千元。其中 + 資訊資安基礎環境創新升級計 + 畫總經費131,611千元,分4年 + 辦理,112年度已編列30,462 + 千元,本年度續編第2年經費3 + 2,179千元,較上年度增列1,7 + 17千元。 +4.警衛行政工作維持費5,493千 + 元,與上年度同。" +2024,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國 +家元首訪視、犒賞、獎助、慰問 +、接待、贈禮及其他相關經費, +與上年度同。" +2024,3102010300,56068000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.慶典布置經費8,080千元,較 + 上年度增列會場布置及元旦升 + 旗舞台搭建等經費1,000千元 + 。 +2.慶典接待經費8,425千元,較 + 上年度減列活動攝影費63千元 + 。 +3.新增第16任總統、副總統就職 + 經費39,563千元。" +2024,3102010400,5042000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, +2024,3102010500,8184000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數8,184千元,係辦 +理新聞聯繫與發布所需經費,較 +上年度增列辦理新聞活動等經費 +1,500千元。" +2024,3102010600,11811000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數11,811千元,係卸 +任總統禮遇經費,較上年度減列 +第13任卸任總統禮遇經費7,346 +千元,增列第15任卸任總統禮遇 +經費10,346千元,計淨增3,000 +千元。" +2024,3102010800,5627000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.印信鑄造及公報編印經費3,47 + 5千元,較上年度增列製(換) + 發機關印信經費1,950千元。 +2.勳章製作及敬老事宜經費2,15 + 2千元,較上年度減列致贈敬 + 老狀等經費220千元。" +2024,3102019000,10290000,交通及運輸設備,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, +2024,3102019800,3372000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2024,3102100100,195386000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費160,748千元,與 + 上年度同。 +2.基本行政工作維持費34,638千 + 元,較上年度增列汰換辦公處 + 所空調室外機等經費4,763千 + 元。" +2024,3102102000,20186000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數20,186千元,係國 +家安全諮詢研究業務經費,較上 +年度減列外交及兩岸議題研究等 +經費321千元。" +2024,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,5302300100,180425000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費157,714千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費4,137千元。 +2.基本行政工作維持費19,713千 + 元,較上年度增列辦理典藏大 + 樓屋頂防水工程等經費965千 + 元。  +3.資訊業務經費2,998千元,較 + 上年度減列辦理有線網路升級 + 作業等經費1,387千元。" +2024,5302301000,42102000,無細項,總統府主管,國史館,檔案文物管理與編纂,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下:  +1.文物管理應用經費10,880千元 + ,較上年度增列庫房隔熱工程 + 等經費2,135千元。  +2.檔案管理應用經費20,091千元 + ,較上年度增列汰換檔案史料 + 文物典藏大樓溫濕度環境控制 + 設施等經費12,361千元。  +3.史料編纂經費11,131千元,較 + 上年度減列建置歷任總統資料 + 庫系統等經費1,594千元。" +2024,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,5302313000,83202000,無細項,總統府主管,國史館臺灣��獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費56,355千元,較上 + 年度增列員工薪俸晉級差額等 + 經費843千元。 +2.基本行政工作維持費26,847千 + 元,較上年度減列電梯升降機 + 組設備更新工程等經費126千 + 元。" +2024,5302314000,25191000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.民俗文物管理應用經費6,348 + 千元,較上年度減列辦理各項 + 特展活動展場設計製作及更新 + 等經費2,322千元。 +2.文獻管理應用經費14,495千元 + ,較上年度增列核心資訊系統 + 主機與周邊設備汰換更新等經 + 費2,783千元。 +3.文獻研究編纂經費4,348千元 + ,較上年度減列地方史事委託 + 研究等經費158千元。" +2024,5302319000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般建築及設備,文化支出,1.4.3.1, +2024,5202400100,274735000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費224,912千元,較 + 上年度增列退休退職給付等經 + 費3,188千元。 +2.基本行政工作維持費38,416千 + 元,較上年度減列清潔印刷等 + 事務經費1,079千元。 +3.幼兒園運作維持經費11,407千 + 元,較上年度減列清潔印刷等 + 事務經費63千元。" +2024,5202401000,2642871000,人力資源,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, +2024,5202402000,1614486000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, +2024,5202404000,820380000,無細項,總統府主管,中央研究院,南部院區,科學支出,1.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.南部院區綜合規劃計畫總經費 + 5,829,686千元,分年辦理,1 + 05至112年度已編列5,715,876 + 千元,本年度續編第9年經費1 + 13,810千元,較上年度減列29 + 3,805千元。 +2.南部院區發展量子科技及興建 + 實驗大樓規劃計畫總經費1,21 + 0,913千元,分年辦理,112年 + 度已編列26,405千元,本年度 + 續編第2年經費200,000千元, + 較上年度增列173,595千元。 +3.南部院區維運經費118,760千 + 元,較上年度減列資訊硬體設 + 備等經費6,601千元。 +4.農業生技經費68,977千元,較 + 上年度增列約聘助理人員薪資 + 等經費2,234千元。 +5.關鍵議題研究經費305,920千 + 元,較上年度增列裝修工程及 + 水電等經費86,523千元。 +6.核心溫室經費12,913千元,較 + 上年度增列土地租金等28千元 + 。" +2024,5202405000,1265392000,科學研究基金,總統府主管,中央研究院,非營業特種基金,科學支出,1.5.5.1, +2024,5202409000,8080000,交通及運輸設備,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.6.1, +2024,5202409800,7375000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.7,仍照上年度預算數編列。 +2024,3203010100,1046373000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費958,619千元,較 + 上年度核實減列人事費19,796 + 千元。 +2.基本行政工作維持費83,453千 + 元,較上年度增列水電及勞務 + 服務等經費4,699千元。 +3.慶典佈置經費150千元,與上 + 年度同。 +4.檔案管理典藏掃描及維護經費 + 2,672千元,較上年度增列檔 + 案數位化等經費1,400千元。 +5.資料蒐集及陳列經費1,479千 + 元,與上年度同。" +2024,3203010700,13181000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.院會議事經費314千元,較上 + 年度增列院會議事雜支等經費 + 25千元。 +2.施政報告編印經費660千元, + 較上年度增列資料印製等經費 + 25千元。 +3.政策及法案之研審經費1,285 + 千元,較上年度增列辦理各項 + 會議等經費387千元。 +4.派員出國計畫經費1,426千元 + ,較上年度增列參加世界安全 + 會議等經費797千元。 +5.公共事務推展經費6,188千元 + ,較上年度增列辦理國會聯絡 + 等經費47千元。 +6.法規審查研議及訴願審議督導 + 3,308千元,較上年度減列辦 + 理法制業務會議等經費3千元 + 。" +2024,3203011100,6150000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,150千元,係院 +長行使職權之相關必要支出,與 +上年度同。" +2024,3203011600,30744000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.南部聯合服務業務經費8,175 + 千���,較上年度減列辦理政策 + 說明會等經費178千元。 +2.中部聯合服務業務經費6,020 + 千元,較上年度減列辦理政策 + 說明會等經費122千元。 +3.東部聯合服務業務經費5,052 + 千元,較上年度減列辦理政策 + 說明會等經費67千元。 +4.雲嘉南區聯合服務業務經費5, + 783千元,較上年度減列辦理 + 政策說明會等經費116千元。 +5.金馬聯合服務業務經費5,714 + 千元,較上年度減列省史館維 + 運等經費137千元。" +2024,3203011900,15201000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救及國土安全,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.災害防救行政工作維持費1,76 + 0千元,與上年度同。 +2.全國災害防救業務推展經費9, + 146千元,較上年度增列研析 + 國內外重大災害事件等經費1, + 264千元。 +3.國土安全規劃經費4,295千元 + ,較上年度增列辦理演練評核 + 及研討會等經費124千元。 +4.上年度辦理關鍵基礎設施防護 + 運作展示介面開發計畫預算業 + 已編竣,所列4,000千元如數 + 減列。" +2024,3203012000,15076000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.性別平等綜合企劃業務經費2, + 252千元,與上年度同。 +2.推展性別平等權益促進工作經 + 費1,465千元,較上年度增列 + 辦理性別平等政策趨勢調查研 + 究等經費150千元。 +3.推展性別平等權利保障工作經 + 費2,599千元,較上年度增列 + 辦理性別平等宣導等經費487 + 千元。 +4.性別平等推廣及發展工作經費 + 8,760千元,較上年度減列辦 + 理臺歐盟性別平權合作暨訓練 + 架構計畫等經費1,854千元。" +2024,3203012200,11442000,無細項,行政院主管,行政院,消保及食安業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.消費者保護綜合企劃業務經費 + 3,417千元,較上年度減列辦 + 理消費者保護趨勢研究調查等 + 經費162千元。 +2.消費者保護督導業務經費2,48 + 8千元,較上年度減列文具紙 + 張購置等經費55千元。 +3.消費者保護法制業務經費818 + 千元,較上年度減列通訊費等 + 5千元。 +4.消費者保護官業務經費2,930 + 千元,較上年度減列通訊費及 + 國內旅費等101千元。 +5.食品安全業務經費1,789千元 + ,較上年度減列文具紙張購置 + 等經費49千元。" +2024,3203012300,57107000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.資訊系統維運及更新經費57,1 + 07千元,較上年度增列汰換資 + 安防護設備等經費7,341千元 + 。 +2.上年度辦理數位轉型提升計畫 + 預算業已編竣,所列6,616千 + 元如數減列。" +2024,3203012400,39472000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.新聞聯繫與發布經費3,090千 + 元,較上年度減列勞務服務費 + 等177千元。 +2.法令政策溝通經費13,169千元 + ,較上年度增列加強防詐騙及 + 防制錯假訊息宣導等經費3,47 + 4千元。 +3.輿情蒐報與研析經費7,598千 + 元,與上年度同。 +4.廣播與地方新聞聯繫經費3,99 + 4千元,較上年度減列設備維 + 護費等34千元。 +5.新聞影音圖像資料之攝製經費 + 6,299千元,較上年度減列設 + 備維護費等11千元。 +6.中英文國情施政資料編譯經費 + 5,322千元,與上年度同。" +2024,3203012700,0,無細項,行政院主管,行政院,數位發展部籌備工作,行政支出,2.1.10,"前年度決算數係數位發展部籌備 +工作所需經費。" +2024,3203012800,13060000,無細項,行政院主管,行政院,人權及轉型正義,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人權及轉型正義綜合規劃業務 + 經費2,666千元,較上年度減 + 列辦理人權及轉型正義相關國 + 際研究等經費2,952千元。 +2.推動人權保障業務經費4,939 + 千元,較上年度增列辦理人權 + 業務相關會議等經費714千元 + 。 +3.推動轉型正義業務經費5,455 + 千元,較上年度增列辦理轉型 + 正義教育推廣等經費1,705千 + 元。" +2024,3203013000,115556000,無細項,行政院主管,行政院,個資保護委員會籌備業務,行政支出,2.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.新增人員維持費38,000千元, + 係員額36人之人事費。 +2.新增基本行政工作維持費58,2 + 55千元,係辦公室租金及建置 + 資訊系統等經費。 +3.新增個資保護業務推動經費19 + ,301千元,係辦理個人資料保 + 護委員會之籌設規劃及法制整 + 備等經費。" +2024,3203019000,46963000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.13.1, +2024,3203019800,3800000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.14,仍照上年度預算數編列。 +2024,3203100100,892939000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費852,134千元,與 + 上年度同。 +2.基本行政工作維持費38,511千 + 元,較上年度增列行政庶務處 + 理及委外保全等經費3,736千 + 元。 +3.政府內部控制監督機制規劃及 + 督導經費2,294千元,較上年 + 度增列國外旅費260千元。" +2024,3203101000,5314000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.中央總預算之核編與執行經費 + 4,686千元,較上年度增列各 + 類書表印製等經費1,247千元 + 。 +2.地方政府主計業務之督導與查 + 核經費628千元,與上年度同 + 。" +2024,3203101100,2661000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數2,661千元,係辦 +理特種基金預算核編及執行經費 +,與上年度同。" +2024,3203101200,4202000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數4,202千元,係辦 +理會計事務處理及決算核編經費 +,較上年度增列各類書表印製等 +經費300千元。" +2024,3203101300,27544000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下 : +1.辦理統計行政與統計標準經費 + 1,480千元,與上年度同。 +2.辦理綜合統計經費12,985千元 + ,較上年度減列物品及電話費 + 等138千元,增列調查訪查及 + 致贈廠商紀念品等經費462千 + 元,計淨增324千元。 +3.辦理家庭收支統計經費12,365 + 千元,與上年度同。 +4.辦理綠色國民所得統計經費71 + 4千元,與上年度同。" +2024,3203101400,97553000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理農林漁牧業普查經費2,37 + 7千元,較上年度減列辦理母 + 體判定調查等經費5,270千元 + ,增列辦理農林漁牧業普查試 + 驗調查等經費2,347千元,計 + 淨減2,923千元。 +2.辦理工業及服務業普查經費6, + 206千元,較上年度減列辦理 + 攤販經營概況調查等經費11,2 + 57千元。 +3.辦理人口及住宅普查經費2,40 + 0千元,較上年度減列編表系 + 統維護等經費1,738千元。 +4.普查資訊供應管理及發展經費 + 15,598千元,較上年度增列調 + 查資料處理等經費166千元。 +5.國富統計經費703千元,與上 + 年度同。 +6.人力資源及專案調查經費39,0 + 00千元,較上年度增列贈送受 + 訪戶填表紀念品及各類書表印 + 製等經費1,158千元。 +7.受僱員工薪資調查及生產力統 + 計經費14,078千元,較上年度 + 增列按季辦理專案調查訪查及 + 致贈受訪廠商紀念品等經費2, + 500千元。 +8.各機關統計調查及調查網管理 + 經費17,191千元,與上年度同 + 。" +2024,3203101500,17425000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數17,425千元,係辦 +理主計人員訓練經費,較上年度 +增列學員膳食費313千元。" +2024,3203101600,119452000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.歲計會計資訊管理經費28,880 + 千元,較上年度增列歲計會計 + 系統維護等經費4,610千元。 +2.統計及行政資訊管理經費10,9 + 17千元,較上年度增列統計及 + 行政業務相關資訊系統維護、 + 推廣等經費1,076千元。 +3.資訊系統維運管理經費58,175 + 千元,較上年度增列機房維運 + 等經費19,720千元。 +4.經費結報及薪資資訊管理經費 + 21,480千元,較上年度增列經 + 費結報與薪資管理系統維護、 + 推廣及上線輔導等經費870千 + 元。" +2024,3203109000,38634000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, +2024,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 +2024,3203300100,382793000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費328,357千元,較 + 上年度核實減列人事費6,707 + 千元。  +2.基本行政工作維持費49,937千 + 元,較上年度減列汰換中央聯 + 合辦公大樓北棟電梯分攤款等 + 經費15,100千元,增列更新辦 + 公室電話線路、網路線及電信 + 交換主機等23,945千元,計淨 + 增8,845千元。  +3.人事行政資訊工作經費4,499 + 千元,較上年度減列汰換個人 + 電腦等經費2,154千元。" +2024,3203300200,190124000,無細項,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人事行政綜合規劃經費2,924 + 千元,較上年度減列出國考察 + 等經費388千元,增列辦理人 + 事業務績效考核等經費126千 + 元,計淨減262千元。 +2.合理配置組設人力經費2,209 + 千元,較上年度增列出國考察 + 等經費193千元。 +3.公務人員培訓與考用經費51,8 + 50千元,較上年度減列選送人 + 員出國進修研習等經費2,310 + 千元。 +4.給與福利制度規劃經費1,458 + 千元,較上年度減列辦理軍公 + 教員工給與業務等經費29千元 + ,增列出國考察等經費45千元 + ,計淨增16千元。 +5.人事資訊發展規劃經費61,018 + 千元,較上年度減列693千元 + ,包括:  + (1)全國性共用人事業務資訊 +  系統功能提升及維運計畫總 +  經費279,267千元,分5年辦 +  理,110至112年度已編列15 +  7,271千元,本年度續編第4 +  年經費50,946千元,與上年 +  度同。 + (2)人力資源資訊服務經費10, +  072千元,較上年度減列辦 +  理人事資訊系統種籽教師研 +  討會等經費693千元。 +6.智慧創新人事服務計畫總經費 + 516,700千元,分5年辦理,11 + 0至112年度已編列241,908千 + 元,本年度續編第4年經費70, + 075千元,本科目編列66,070 + 千元,較上年度減列2,992千 + 元。 +7.新增機關資料傳輸韌性強化經 + 費4,595千元。" +2024,3203309000,0,交通及運輸設備,行政院主管,人事行政總處,一般建築及設備,行政支出,2.3.3.1, +2024,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,7603303400,814000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數814千元,係支付 +第一屆資深國民大會代表優惠存 +款超額利息,較上年度減列814 +千元。" +2024,7603303600,15000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,執行職務意外傷亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數15,000千元,係辦 +理中央公教員工非屬公務人員保 +障法適(準)用對象執行職務意 +外傷亡慰問給付經費,較上年度 +減列3,000千元。" +2024,7603304300,18000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.7,"本年度預算數18,000千元,係辦 +理各機關學校員工退職資遣、遣 +離給付及教育聘任人員舊制退撫 +給付,較上年度減列1,000千元 +。" +2024,8903304500,1789139000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.8,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.公教人員婚喪生育及子女教育 + 補助1,576,979千元,與上年 + 度同。  +2.公教人員育嬰留職停薪津貼加 + 發補助212,160千元,與上年 + 度同。" +2024,3203340100,138442000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費133,008千元,較 + 上年度核實減列人事費3,038 + 千元。  +2.基本行政工作維持費5,434千 + 元,較上年度增列影印機租金 + 等經費192千元。" +2024,3203341000,113948000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.在職訓練研習課程經費47,689 + 千元,較上年度增列學員住宿 + 等經費613千元。 +2.訓練輔導行政維持經費24,212 + 千元,較上年度增列英雄館教 + 學設施改善等經費4,397千元 + 。 +3.人力資源研究發展經費38,042 + 千元,較上年度增列數位學習 + 整合平臺網路頻寬費用等5,25 + 7千元。 +4.智慧創新人事服務計畫總經費 + 516,700千元,分5年辦理,11 + 0至112年度已編列241,908千 + 元,本年度續編第4年經費70, + 075千元,本科目編列4,005千 + 元,較上年度減列2,002千元 + 。" +2024,3203349000,0,交通及運輸設備,行政院主管,公務人力發展學院,一般建築及設備,行政支出,2.4.3.1, +2024,3203349800,1200000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,第一預備金,行政支出,2.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5303400100,824343000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費583,836千元,較 + ���年度核實減列人事費2,984 + 千元。 +2.基本行政工作維持費240,507 + 千元,較上年度增列水電費、 + 行政大樓及圖書館新建等工程 + 完工之辦公家具搬遷及建置作 + 業等經費25,605千元。" +2024,5303400200,45091000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物研究與展覽,文化支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.器物研究與展覽經費18,245千 + 元,較上年度增列辦理「十六 + 世紀特展」(暫名)法國吉美博 + 物館借展包裝運輸等經費1,36 + 7千元。 +2.書畫文獻研究與展覽經費16,1 + 94千元,較上年度增列辦理展 + 覽設計製作等經費7,500千元 + 。 +3.南部院區文物研究與展覽經費 + 10,652千元,較上年度增列辦 + 理專題特展展示設計等經費2, + 227千元。" +2024,5303400300,191695000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,綜合規劃與推廣行銷,文化支出,2.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.綜合規劃與管理經費12,507千 + 元,較上年度增列辦理國會及 + 媒體聯繫相關業務等經費935 + 千元。 +2.社教推廣及博物館行銷經費14 + ,730千元,較上年度增列辦理 + 國際旅展參展、節慶行銷及跨 + 域展演活動等經費2,760千元 + 。 +3.展場管理及觀眾服務經費54,9 + 27千元,較上年度增列辦理展 + 場觀眾服務勤務勞務承攬人力 + 、信用卡各項電子支付金流服 + 務費及票務合作手續費等19,5 + 05千元。 +4.數位教推與服務維運經費39,9 + 82千元,較上年度增列建置日 + 誌保存方案及相關資安服務等 + 經費9,590千元。 +5.南部院區教育推廣與觀眾服務 + 經費64,674千元,與上年度同 + 。 +6.博物館開放資料深度運用計畫 + 總經費60,000千元,分5年辦 + 理,110至112年度已編列23,8 + 52千元,本年度續編第4年經 + 費4,875千元,較上年度減列1 + ,505千元。" +2024,5303400400,175558000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物安全、管理與修護,文化支出,2.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.器物典藏與庫房管理經費10,4 + 00千元,較上年度減列辦理瓷 + 器庫房包裝改善等經費5,067 + 千元。 +2.書畫文獻典藏與庫房管理經費 + 8,847千元,較上年度增列辦 + 理書畫文獻數位影像製作勞務 + 承攬人力等經費2,283千元。 +3.文物登錄與修護經費3,436千 + 元,較上年度減列北部院區白 + 蟻防治工作等經費163千元。 +4.南部院區典藏與庫房管理經費 + 18,982千元,較上年度增列辦 + 理文物包裝、運輸及保險等經 + 費3,284千元。 +5.北部院區安全管理維護經費88 + ,332千元,較上年度增列控制 + 中心門禁監視伺服設備及核心 + 網路系統架構優化等經費24,1 + 10千元。 +6.南部院區安全管理維護經費45 + ,561千元,與上年度同。" +2024,5303400500,1299082000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,新故宮計畫,文化支出,2.5.5,"新故宮-故宮公共化帶動觀光產 +業發展中程計畫總經費10,747,0 +00千元,分10年辦理,107至112 +年度已編列3,421,156千元,本 +年度續編第7年經費1,299,082千 +元,較上年度增列627,195千元 +。" +2024,5303409000,0,交通及運輸設備,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.5.6.1, +2024,5303409800,3600000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.5.7,仍照上年度預算數編列。 +2024,5903410100,773037000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費700,759千元,較 + 上年度增列職員10人之人事費 + 等15,295千元。 +2.基本行政工作維持費72,278千 + 元,較上年度減列中央聯合辦 + 公大樓汰換電梯分攤款等10,5 + 42千元,增列汰換電話系統及 + 話機等經費15,439千元,計淨 + 增4,897千元。" +2024,5903411000,15650000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,規劃及推動國家發展計畫綜合業務,其他經濟服務支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.彙編行政院施政計畫經費1,05 + 6千元,較上年度增列臨時人 + 員酬金等64千元。 +2.規劃國家發展計畫經費3,150 + 千元,較上年度減列購置EVie + ws預測分析計量軟體等經費35 + 0千元,增列印刷、會議雜支 + 等經費290千元,計淨減60千 + 元。 +3.辦理國家發展前瞻議題研究經 + 費2,006千元,較上年度減列 + 強化APEC數位經濟議題參與等 + 經費177千元。 +4.推動國家發展之國際交流與合 + 作經費5,992千元,較上年度 + 增列臨時人員酬金60千元。 +5.編製國家發展經社資料經費3, + 446千元,��上年度增列國家 + 發展影音多媒體影片全新編製 + 經費1,100千元。" +2024,5903411100,37080000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,研擬經濟政策、協調推動財經措施,其他經濟服務支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.經濟、景氣情勢分析經費11,8 + 70千元,較上年度增列參加國 + 際機構舉辦有關綠色成長或永 + 續發展之研討會旅費等386千 + 元。 +2.財經新策略規劃研究經費5,50 + 0千元,與上年度同。 +3.協助國家永續發展目標之推動 + 經費19,710千元,較上年度減 + 列辦理國家永續發展獎推廣等 + 經費750千元,增列推廣永續 + 發展及淨零碳排工作經費6,46 + 0千元,計淨增5,710千元。" +2024,5903411200,23110000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進社會發展及計畫審議協調,其他經濟服務支出,2.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.公私協力推動開放政府經費3, + 512千元,較上年度減列國外 + 旅費等1,460千元。 +2.社會發展計畫審議與協調經費 + 2,415千元,較上年度增列協 + 助辦理社會創新交流與合作等 + 經費1,183千元。 +3.重要社會發展政策議題之先期 + 評估及諮詢經費2,179千元, + 較上年度減列一般事務費100 + 千元。 +4.政府服務創新拔尖及推展經費 + 6,204千元,較上年度減列政 + 府服務獎評獎及頒獎典禮經費 + 200千元,增列辦理政府服務 + 獎審查等經費534千元,計淨 + 增334千元。 +5.建置以資料科學為基礎之社會 + 政策治理機制計畫總經費40,0 + 00千元,分4年辦理,111至11 + 2年度已編列17,385千元,本 + 年度續編第3年經費8,800千元 + ,較上年度增列565千元。" +2024,5903411300,262877000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進產業發展,其他經濟服務支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.協調及研審產業創新重要計畫 + 經費6,910千元,較上年度增 + 列臨時人員酬金等227千元。 +2.升級臺灣新創生態系邁向國際 + 經費49,040千元,較上年度增 + 列辦理臺灣新創生態系升級策 + 略說明等經費200千元。 +3.協調推動亞洲.矽谷2.0物聯 + 網及新創發展經費121,154千 + 元,較上年度減列亞洲.矽谷 + 創新應用整合平台計畫經費等 + 16,496千元。 +4.新增強化晶片創新應用提升產 + 業量能經費85,773千元。" +2024,5903411400,44313000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進人力資源發展,其他經濟服務支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.研議與協調推動人力資源相關 + 政策及計畫經費3,089千元, + 較上年度增列參加強化延攬國 + 際關鍵人才海外攬才行動計畫 + 旅費等437千元。 +2.推動人口及移民政策,強化延 + 攬國際人才經費41,224千元, + 較上年度減列建置人口推估查 + 詢系統等經費2,450千元,增 + 列辦理強化延攬及留用海外人 + 才等經費19,724千元,計淨增 + 17,274千元。其中新增全球攬 + 才及一站式在地深耕服務計畫 + 總經費348,000千元,分4年辦 + 理,本年度編列第1年經費38, + 144千元。" +2024,5903411500,18569000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全國土規劃及經營管理,其他經濟服務支出,2.6.7,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.國土、區域、離島發展政策與 + 公共建設計畫之審議及協調經 + 費7,214千元,較上年度減列 + 國內組織會費120千元,增列 + 影印機租金43千元,計淨減77 + 千元。 +2.永續發展計畫之協調推動經費 + 11,355千元,較上年度減列企 + 業CSR投入地方創生事業等經 + 費545千元。" +2024,5903411600,38271000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,績效管理,其他經濟服務支出,2.6.8,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.政策追蹤與管理機制之規劃、 + 協調經費2,757千元,較上年 + 度增列影印機租金40千元。 +2.施政計畫績效管理與機制之規 + 劃、協調經費15,630千元,較 + 上年度增列辦理核心系統資安 + 檢測及監控、政府計畫數位治 + 理系統建置等經費3,345千元 + 。 +3.增進績效管理知能經費440千 + 元,與上年度同。 +4.跨域績效管理之規劃與協調經 + 費2,708千元,與上年度同。 +5.政府績效智慧管理發展計畫總 + 經費110,000千元,分5年辦理 + ,110至112年度已編列54,260 + 千元,本年度續編第4年經費1 + 6,736千元,較上年度增列460 + 千元。" +2024,5903411700,109587000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全資訊管理,提升應用效率,其他經濟服務支出,2.6.9,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.規劃、協調及推動實施辦公室 + 自動化經費31,607千元,較上 + 年度減列使用行政院及所屬委 + 員會雲端基礎服務經費1,680 + 千元,增列辦理核心系統異地 + 備援機制所需經費4,200千元 + ,計淨增2,520千元。 +2.發展及管理國發資訊系統經費 + 40,874千元,較上年度減列一 + 般事務費等890千元,增列建 + 置各資通系統資料異地備份機 + 制設備等經費24,500千元,計 + 淨增23,610千元。 +3.法規透明及公民參與計畫總經 + 費96,600千元,分3年辦理,1 + 12年度已編列31,000千元,本 + 年度續編第2年經費32,222千 + 元,較上年度增列1,222千元 + 。 +4.新增資料傳輸韌性強化計畫經 + 費4,884千元。" +2024,5903411900,7415000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力,其他經濟服務支出,2.6.10,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.推動前瞻法制研析及法制革新 + 經費1,945千元,較上年度減 + 列個資法法制議題研析、法規 + 鬆綁建言暨新創法規調適平臺 + 維護等經費1,521千元。 +2.推動法規調適經費3,255千元 + ,較上年度減列會議出席費、 + 稿費等150千元,增列前瞻法 + 制革新調適計畫經費2,800千 + 元,計淨增2,650千元。 +3.協調各國商會白皮書、推動國 + 際經貿法規調和經費2,215千 + 元,較上年度增列跨境隱私規 + 則(CBPR)體系能力建構計畫等 + 經費1,005千元。" +2024,5903412000,338343000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,中興新村北、中核心維運,其他經濟服務支出,2.6.11,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下:  +1.公共區域環境維護經費41,040 + 千元,與上年度同。 +2.資產管理經費13,471千元,與 + 上年度同。 +3.綜合企劃與營繕事務經費18,4 + 44千元,較上年度增列臨時人 + 員酬金等60千元。  +4.公有資產活化建設計畫經費26 + 5,388千元,包括: + (1)中興新村北、中核心公有 +  資產活化建設計畫總經費1, +  043,618千元,分4年辦理, +  112度已編列165,998千元, +  本年度續編第2年經費265,3 +  88千元,較上年度增列99,3 +  90千元。 + (2)上年度辦理南投縣歷史建 +  築中興會堂修復工程經費, +  併入中興新村北、中核心公 +  有資產活化建設計畫,所列 +  6,900千元如數減列。" +2024,5903418100,865800000,離島建設基金,行政院主管,國家發展委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.6.12.1, +2024,5903419000,900000,營建工程,行政院主管,國家發展委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.6.13.1, +2024,5903419800,900000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.6.14,仍照上年度預算數編列。 +2024,3203420100,218901000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費174,259千元,與 + 上年度同。 +2.基本行政工作維持費44,642千 + 元,較上年度增列館舍維運及 + 修繕等經費4,856千元。" +2024,3203421000,3678000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.檔案管理綜合規劃與推廣經費 + 956千元,與上年度同。 +2.文書檔案管理專業培訓經費24 + 4千元,較上年度減列一般事 + 務費等4千元。 +3.檔案管理評鑑作業經費642千 + 元,與上年度同。 +4.研究發展與合作交流經費1,83 + 6千元,較上年度增列臺灣省 + 政資料館移展策展等經費238 + 千元。" +2024,3203421100,5364000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.檔案立案編目經費526千元, + 較上年度增列一般事務費等50 + 千元。 +2.檔案徵集移轉經費4,838千元 + ,較上年度減列辦理政治檔案 + 及屆期移轉檔案鑑選等經費26 + 1千元。" +2024,3203421200,32692000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.檔案庫房設施輔導經費70千元 + ,與上年度同。 +2.國家檔案保存修護經費17,794 + 千元,較上年度增列辦理國家 + 檔案整理、目錄校核及稽核作 + 業等經費2,232千元。 +3.檔案複製儲存作業經費14,828 + 千元,較上年度增列辦理國家 + 檔案數位化等經費805千元。" +2024,3203421300,30923000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.7.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.檔案應用制度經費20千元,與 + 上年度同。 +2.檔案目錄��送經費515千元, + 較上年度增列辦理機關檔案目 + 錄彙整公布作業等經費50千元 + 。 +3.國家檔案開放應用經費29,720 + 千元,較上年度增列辦理政治 + 檔案條例修法後法定事項等經 + 費6,835千元。 +4.檔案展覽推廣經費668千元, + 與上年度同。" +2024,3203421400,5534000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.7.6,"本年度預算數5,534千元,係辦 +理辦公室自動化系統與網站維護 +、功能增修等經費,較上年度增 +列建置政府資料傳輸平臺(T-Roa +d)服務等經費2,427千元。" +2024,3203421600,110000000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案智慧鏈結計畫,行政支出,2.7.7,"文書檔案智慧鏈結計畫總經費66 +0,780千元,分5年辦理,110至1 +12年度已編列297,530千元,本 +年度續編第4年經費110,000千元 +,較上年度增列13,904千元。" +2024,3203421700,27798000,無細項,行政院主管,檔案管理局,深化國家記憶,行政支出,2.7.8,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.優化檔案移轉機制與品管經費 + 2,227千元,較上年度減列辦 + 理原生性電子檔案徵集調查研 + 究等經費20千元。 +2.強化國家檔案管理與整編量能 + 經費10,427千元,較上年度增 + 列辦理國家檔案描述及整理作 + 業等經費705千元。 +3.厚植多媒體保存與轉製技術經 + 費4,714千元,較上年度增列 + 辦理國家檔案修護、轉製及掃 + 描等經費590千元。 +4.擴增檔案管理培訓與交流經費 + 1,747千元,較上年度增列機 + 關檔案管理評比等經費228千 + 元。 +5.加促國家檔案近用與活化經費 + 8,683千元,較上年度減列臺 + 灣省政資料館展場製作、更新 + 及活動推廣等經費233千元。" +2024,3203422000,949330000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案典藏及服務,行政支出,2.7.9,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.國家檔案典藏及服務建設計畫 + 總經費2,919,216千元,分8年 + 辦理,107至112年度已編列1, + 586,645千元,本年度續編第7 + 年經費920,378千元,較上年 + 度增列52,383千元。 +2.新增國家檔案館智能行動服務 + 計畫總經費190,108千元,分4 + 年辦理,本年度編列第1年經 + 費28,952千元。" +2024,3203429000,2178000,其他設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.7.10.1, +2024,3203429800,77000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.7.11,仍照上年度預算數編列。 +2024,3703610100,288636000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費265,672千元,較 + 上年度核實增列人事費4,222 + 千元。 +2.基本行政工作維持費22,964千 + 元,較上年度增列大樓管理費 + 等3,224千元。" +2024,3703610200,115189000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.規劃原住民族政策事務經費5, + 602千元,較上年度增列辦理 + 原住民族日活動等經費223千 + 元。 +2.推動原住民族政策發展及行政 + 資訊化經費67,491千元,較上 + 年度減列6,373千元,包括: + (1)資訊管理經費10,822千元 +  ,較上年度增列建構網站入 +  侵防護機制等經費242千元 +  。 + (2)建構原住民族智慧治理計 +  畫總經費222,222千元,分4 +  年辦理,110至112年度已編 +  列165,553千元,本年度續 +  編最後1年經費56,669千元 +  ,較上年度減列6,615千元 +  。 +3.健全原住民族法制經費15,435 + 千元,較上年度減列辦理原住 + 民族自治制度研討等經費455 + 千元。  +4.推展原住民族國際事務經費26 + ,661千元,較上年度減列1,11 + 9千元,包括: + (1)南島民族論壇六年計畫總 +  經費739,780千元,公務預 +  算負擔617,380千元,分6年 +  辦理,109至112年度已編列 +  189,344千元,本年度續編 +  第5年經費35,583千元,本 +  科目編列20,833千元,較上 +  年度減列3,159千元。 + (2)推動原住民族國際交流經 +  費5,828千元,較上年度增 +  列原住民族地區行政人員出 +  國考察等經費2,040千元。" +2024,3703610500,161751000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟發展業務,民政支出,2.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.原住民族亮點產業推升4年計 + 畫總經費1,200,000千元,公 + 務預算負擔520,000千元,分4 + 年辦理,111至112年度已編列 + 235,606千元,本年度續編第3 + 年經費118,137千元,較上年 + 度減列1,930千元。 +2.原住民族技藝研習中心營運管 + 理經費5,776��元,較上年度 + 減列200千元。 +3.輔導原住民族經濟事業發展經 + 費37,838千元,較上年度減列 + 3,162千元,包括:  + (1)辦理經濟事業發展經費36, +  470千元,較上年度減列辦 +  理數位翻轉原民事業等經費 +  2,930千元。 + (2)南島民族論壇六年計畫總 +  經費739,780千元,公務預 +  算負擔617,380千元,分6年 +  辦理,109至112年度已編列 +  189,344千元,本年度續編 +  第5年經費35,583千元,本 +  科目編列1,368千元,較上 +  年度減列232千元。" +2024,3703610600,196975000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.原住民族土地規劃經費74,961 + 千元,較上年度增列辦理原住 + 民現使用台灣糖業股份有限公 + 司土地第二次價購實施計畫等 + 經費73,028千元。 +2.原住民族土地地權經費87,490 + 千元,較上年度增列辦理太仁 + 開發事業股份有限公司地上物 + 補償案等經費62,933千元。 +3.原住民族土地地用經費23,228 + 千元,較上年度增列補助地方 + 政府辦理原住民族土地建地合 + 法化等經費10,559千元。 +4.原住民族傳統領域經費11,296 + 千元,較上年度增列辦理原住 + 民族土地調查及繪製部落山林 + 文化地圖等經費4,680千元。 +5.上年度原住民族土地調查及劃 + 設實施計畫預算業已編竣,所 + 列44,699千元如數減列。" +2024,3703610700,1539910000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,公共建設業務,民政支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.原住民族住宅四年二期計畫總 + 經費524,969千元,分4年辦理 + ,110至112年度已編列392,48 + 9千元,本年度續編最後1年經 + 費132,480千元,較上年度增 + 列11千元。 +2.原住民族部落特色道路改善計 + 畫678,291千元,較上年度增 + 列36,352千元,包括: + (1)加強對原住民族地區交通 +  基礎設施經費17,662千元, +  較上年度減列辦理公共工程 +  業務等經費2,642千元。 + (2)原住民族部落特色道路改 +  善計畫總經費2,800,000千 +  元,分4年辦理,111至112 +  年度已編列1,205,575千元 +  ,本年度續編第3年經費660 +  ,629千元,較上年度增列38 +  ,994千元。 +3.原住民族部落安全作業經費49 + 9,889千元,較上年度增列157 + ,591千元,包括: + (1)辦理原住民族部落安居經 +  費29,889千元,較上年度減 +  列委託辦理天然災害重建行 +  政管理等經費2,641千元。 + (2)宜居部落建設計畫總經費1 +  ,400,000千元,分4年辦理 +  ,111至112年度已編列508, +  116千元,本年度續編第3年 +  經費470,000千元,較上年 +  度增列160,232千元。 +4.原住民族部落聯絡道路養護及 + 族群主流化友善公共空間計畫 + 經費229,250千元,較上年度 + 增列59,250千元,包括: + (1)原住民族地區部落聯絡道 +  路養護經費分配及執行計畫 +  170,000千元,與上年度同 +  。 + (2)新增建置原住民族族群主 +  流化友善公共空間經費59,2 +  50千元。" +2024,3703610800,640000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民族地區,民政支出,2.8.6,"本年度預算數640,000千元,係 +補助原住民族地區(鄉、鎮、市 +、區)基本設施及維持所需經費 +,與上年度同。" +2024,3703610900,2100000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族經濟事業,民政支出,2.8.7,"本年度預算數2,100,000千元, +係補助原住民族綜合發展基金辦 +理原住民保留地禁伐補償計畫經 +費,較上年度增列1,050,000千 +元。" +2024,3703619800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.8.8,仍照上年度預算數編列。 +2024,5103610300,2647961000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民族教育推展,教育支出,2.8.9,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.原住民族教育協調與發展經費 + 2,243,836千元,較上年度減 + 列410,298千元,包括: + (1)依原住民族教育法第9條規 +  定編列辦理原住民族教育經 +  費2,072,472千元,較上年 +  度減列409,298千元,其中 +  國家語言整體發展方案—原 +  住民族委員會總經費7,284, +  322千元,分5年辦理,111 +  至112年度已編列2,781,365 +  千元,本年度續編第3年經 +  費1,421,812千元,較上年 +  度減列409,298千元。 + (2)原住民族數位學習應用計 +  畫16,000千元,較上年度減 +  列1,000千元。 + (3)原住民族廣播電台設置第 +  二期計畫總經費494,092千 +  元,分4年辦理,110至112 +  年度已編列357,728千元, +  本年度續編最後1年經費136 +  ,364千元,與上年度同。 + (4)促進原住民族文化傳播及 +  教育權利19,000千元,與上 +  年度同。 +2.原住民族文化維護與發展經費 + 404,125千元,較上年度減列9 + 4,077千元,包括: + (1)辦理原住民族文化保存推 +  廣計畫等經費61,266千元, +  較上年度減列協助5家無線 +  電視臺數位頻道及公視HiHD +  頻道衛星上鏈等經費36,252 +  千元。 + (2)南島民族論壇六年計畫總 +  經費739,780千元,公務預 +  算負擔617,380千元,分6年 +  辦理,109至112年度已編列 +  189,344千元,本年度續編 +  第5年經費35,583千元,本 +  科目編列12,060千元,較上 +  年度減列1,340千元。 + (3)財團法人原住民族文化事 +  業基金會暨財團法人原住民 +  族語言研究發展基金會之永 +  久會址興建經費編列321,14 +  5千元,較上年度減列19,08 +  7千元。 + (4)國立原住民族博物館園區 +  興建經費9,654千元,較上 +  年度減列37,398千元。" +2024,6303610400,2918584000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,福利服務支出,2.8.10,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.原住民族社會安全發展計畫99 + ,624千元,較上年度增列12,1 + 56千元,包括: + (1)原住民族社會安全發展第4 +  期4年計畫總經費7,401,620 +  千元,公務預算負擔332,66 +  9千元,分4年辦理,110至1 +  12年度已編列253,118千元 +  ,本年度續編最後1年經費7 +  9,551千元,較上年度減列1 +  ,510千元。 + (2)推動原住民族傳統醫療知 +  識復振計畫經費5,353千元 +  ,較上年度減列1,054千元 +  。 + (3)新增運用AI及高齡科技創 +  造原住民族長者高齡友善居 +  家安全環境試辦計畫14,720 +  千元。 +2.原住民健康保險及老年基本保 + 證年金2,818,960千元,較上 + 年度增列原住民給付等經費17 + 7,403千元。" +2024,6303610900,374669000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族就業,福利服務支出,2.8.11,"本年度預算數374,669千元,係 +運用公益彩券回饋金輔導原住民 +族就業等經費,較上年度減列8, +438千元。" +2024,5303620100,54501000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費39,140千元,較上 + 年度核實減列人事費291千元 + 。 +2.基本行政工作維持費15,361千 + 元,較上年度增列園區展示表 + 演音響設備等經費199千元。" +2024,5303620200,16165000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,藝術展演及文化推廣業務,文化支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.藝術展演業務經費7,046千元 + ,較上年度減列主題展覽等經 + 費226千元。 +2.文化推展業務經費9,119千元 + ,較上年度減列271千元,包 + 括: + (1)文化推展等經費7,797千元 +  ,較上年度減列補助原住民 +  族文化館等經費124千元。 + (2)南島民族論壇六年計畫總 +  經費739,780千元,公務預 +  算負擔617,380千元,分6年 +  辦理,109至112度已編列18 +  9,344千元,本年度續編第5 +  年經費35,583千元,本科目 +  編列1,322千元,較上年度 +  減列147千元。" +2024,5303620700,0,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,公共建設及社會服務推展業務,文化支出,2.9.3,"臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢 +再造7年中長程計畫預算業已編 +竣,所列341,903千元如數減列 +。" +2024,5303629800,500000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,第一預備金,文化支出,2.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5303640100,200317000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費147,513千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費4,561千元。 +2.基本行政工作維持費52,804千 + 元,較上年度增列水電及資通 + 安全相關等經費17,182千元。" +2024,5303641000,114231000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,文化支出,2.10.2,"客家族群主流化發展計畫總經費 +679,000千元,分6年辦理,109 +至112年度已編列472,589千元, +本年度續編第5年經費114,231千 +元(含國家語言整體發展方案16 +,288千元),較上年度增列1,35 +0千元。" +2024,5303642000,1091003000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.客庄創生及環境營造計畫總經 + 費4,683,804千元,分6年辦理 + ,109至112年度已編列3,238, + 541千元,本年度續編第5年經 + 費917,040千元,較上年度減 + 列32,262千元。 +2.火車頭園區建置計畫總經費1, + 089,665千元,分5年辦理,10 + 9至112年度已編列950,931千 + 元,本年度續編最後1年經費1 + 38,734千元,較上年度減列47 + 5,579千元。 +3.雲世代產業數位轉型-輔導小 + 微型企業數位轉型及永續發展 + -三六九客庄產業數位升級計 + 畫經費35,229千元,較上年度 + 減列1,171千元。" +2024,5303643000,711564000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家語言發展,文化支出,2.10.4,"客家語言深植計畫總經費2,800, +000千元,分6年辦理,109至112 +年度已編列1,956,671千元,本 +年度續編第5年經費711,564千元 +(國家語言整體發展方案711,56 +4千元),較上年度減列20,111 +千元。" +2024,5303644000,1387935000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,藝文傳播推展,文化支出,2.10.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.客家藝文發展計畫總經費1,88 + 1,000千元,分6年辦理,109 + 至112年度已編列1,229,233千 + 元,本年度續編第5年經費313 + ,414千元(含國家語言整體發 + 展方案29,000千元),較上年 + 度增列27,828千元。 +2.客家傳播行銷計畫總經費4,69 + 3,000千元,分6年辦理,109 + 至112年度已編列3,374,065千 + 元,本年度續編第5年經費1,0 + 74,521千元(含國家語言整體 + 發展方案1,015,683千元), + 較上年度減列27,994千元。" +2024,5303645000,441136000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.10.6,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費69,317千元,較上 + 年度增列員工薪俸晉級差額等 + 經費2,165千元。 +2.基本行政工作維持費34,695千 + 元,較上年度增列水電費等1, + 000千元。 +3.客家-文化傳薪‧接軌國際亮 + 點計畫總經費1,853,000千元 + ,分6年辦理,109至112年度 + 已編列1,129,890千元,本年 + 度續編第5年經費337,124千元 + ,較上年度增列51,824千元。" +2024,5303649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.10.7,仍照上年度預算數編列。 +2024,3703670100,98363000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費87,280千元,較上 + 年度增列員工薪資晉級差額等 + 經費805千元。 +2.基本行政工作維持費10,748千 + 元,較上年度增列辦公大樓管 + 理維護等經費1,549千元。 +3.召開委員會議經費335千元, + 與上年度同。" +2024,3703671000,1408572000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.綜合規劃及選務資訊化經費22 + ,506千元,較上年度增列辦理 + 全球資訊網資安強化及重建作 + 業等經費4,186千元。 +2.選務策進經費7,725千元,較 + 上年度增列辦理亞洲選舉官署 + 協會會員大會等經費2,100千 + 元。 +3.法政業務工作經費2,234千元 + ,較上年度增列購置選務參考 + 書籍等經費25千元。 +4.第16任總統副總統及第11屆立 + 法委員選舉經費1,376,107千 + 元,較上年度增列補助候選人 + 競選經費等經費116,636千元 + 。" +2024,3703671100,341114000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費313,803千元,較 + 上年度核實減列人事費等658 + 千元。 +2.基本行政工作維持費27,311千 + 元,較上年度減列臺北市廣慈 + 博愛園區信義行政中心視聽會 + 議系統等經費1,877千元。" +2024,3703679000,11193000,營建工程,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.11.4.1, +2024,3703679800,1000000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.11.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5203710100,607870000,無細項,行政院主管,核能安全委員會及所屬,一般行政,科學支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費475,771千元,較 + 上年度核實增列人事費8,649 + 千元。 +2.基本行政工作維持費107,290 + 千元,較上年度增列辦公廳舍 + 翻修工程等經費78,713千元。 +3.規劃及管理電腦系統經費24,8 + 09千元,較上年度增列汰購電 + 腦暨週邊設備及虛擬平台備援 + 設備等經費14,681千元。" +2024,5203711000,2134778000,原子能科學發展,行政院主管,核能安全委��會及所屬,原子能管理發展業務,科學支出,2.12.2.1, +2024,5203719000,0,交通及運輸設備,行政院主管,核能安全委員會及所屬,一般建築及設備,科學支出,2.12.3.1, +2024,5203719800,2000000,無細項,行政院主管,核能安全委員會及所屬,第一預備金,科學支出,2.12.4,"本年度預算數較上年度增列如列 +數。" +2024,7103712000,36552000,無細項,行政院主管,核能安全委員會及所屬,環境輻射偵測,環境保護支出,2.12.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基本行政工作維持費9,837千 + 元,較上年度增列駕駛人力勞 + 務承攬等經費1,086千元。 +2.臺灣地區環境輻射偵測經費11 + ,534千元,較上年度減列執行 + 海域環境輻射監測計畫勞務承 + 攬等經費3,398千元。 +3.國家海域放射性物質擴散預警 + 及安全評估應對計畫-台灣周 + 邊海域海水氚監測計畫總經費 + 34,404千元,分4年辦理,112 + 年度已編列6,555千元,本年 + 度續編第2年經費6,181千元, + 較上年度減列374千元。 +4.新增輻射偵測技術建立及新世 + 代智慧輻射監測站計畫經費9, + 000千元。" +2024,7103713000,20315000,無細項,行政院主管,核能安全委員會及所屬,核物料管制業務,環境保護支出,2.12.6,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.放射性物料營運之管制經費7, + 118千元,較上年度減列輻射 + 工作人員體檢及健檢費等159 + 千元。 +2.新增放射性廢棄物安全管制與 + 審驗技術發展經費13,197千元 + 。 +3.上年度精進放射性廢棄物貯存 + 與處置安全管制技術發展預算 + 業已編竣,所列14,002千元如 + 數減列。" +2024,5903820100,314905000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費298,089千元,較 + 上年度核實減列人事費700千 + 元。 +2.基本行政工作維持費16,816千 + 元,較上年度減列中央聯合辦 + 公大樓汰換電梯分攤款等經費 + 8,123千元。" +2024,5903821000,5327000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.13.2.1, +2024,5903829000,0,交通及運輸設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.13.3.1, +2024,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.13.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5803850100,701256000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費619,793千元,較 + 上年度增列員額40人之人事費 + 17,591千元。 +2.基本行政工作維持費81,463千 + 元,較上年度增列9,636千元 + ,包括: + (1)辦理一般行政管理業務等 +  經費72,174千元,較上年度 +  增列清潔及保全等經費347 +  千元。 + (2)新增中央華光特二辦公廳 +  舍新建計畫先期規劃作業等 +  經費9,289千元。" +2024,5803859800,57000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.14.2,仍照上年度預算數編列。 +2024,3203900100,466163000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下:  +1.人員維持費397,206千元,較 + 上年度核實減列人事費306千 + 元。 +2.基本行政工作維持費38,467千 + 元,較上年度減列購置辦公設 + 備等經費1,002千元。 +3.資訊管理經費30,490千元,較 + 上年度減列購置資訊設備等經 + 費345千元。" +2024,3203901000,27026000,無細項,行政院主管,大陸委員會,綜合規劃業務,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.兩岸情勢評估經費6,513千元 + ,較上年度減列辦理諮詢座談 + 及協助學術機構、民間團體辦 + 理兩岸相關議題研討會等經費 + 971千元。 +2.兩岸政策研究經費6,715千元 + ,較上年度減列辦理委託研究 + 等經費235千元。 +3.國內外智庫合作經費7,838千 + 元,較上年度增列派員出國參 + 加國際研討會等經費491千元 + 。 +4.兩岸資訊研蒐與服務經費5,96 + 0千元,較上年度減列購置電 + 子資源等經費287千元。" +2024,3203901200,24510000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.經貿政策及互動議題之研擬及 + 推動經費11,332千元,較上年 + 度減列辦理兩岸經貿議題研究 + 及政策規劃等經費2,773千元 + 。 +2.掌握中國大陸經濟及兩岸經貿 + 資訊經費1,700千元,與上年 + 度同。 +3.加強對臺商之輔導、聯繫及服 + 務工作經費9,832��元,較上 + 年度增列辦理臺商在地服務等 + 經費2,572千元。 +4.加強對經貿團體聯繫、溝通及 + 協助經費1,646千元,較上年 + 度減列協處兩岸經貿交流等經 + 費1,688千元。" +2024,3203901300,210445000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.15.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.兩岸法政交流政策規劃及研擬 + 推動經費12,165千元,較上年 + 度減列辦理國人赴中國大陸及 + 港澳急難救助關懷簡訊等經費 + 737千元。 +2.兩岸事務法規之研擬、協調及 + 審議經費8,206千元,較上年 + 度增列編印法規彙編、法制說 + 明資訊等經費68千元。  +3.兩岸法政事務研析規劃與協議 + 推動經費5,719千元,較上年 + 度減列辦理兩岸法政議題研析 + 等經費718千元。  +4.捐助財團法人海峽交流基金會 + 辦理兩岸中介事務經費184,35 + 5千元,較上年度增列辦理政 + 府委託業務等經費35,368千元 + 。" +2024,3203901400,131734000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳蒙藏業務,行政支出,2.15.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.港澳政策研究規劃及蒙藏情勢 + 蒐集研析經費3,671千元,與 + 上年度同。 +2.臺灣與港澳交流活動之輔導與 + 推動經費12,358千元,較上年 + 度減列辦理業務宣導經費200 + 千元。  +3.港澳事務法規及所涉服務交流 + 事項之研擬、審議與協處經費 + 34,069千元,較上年度減列諮 + 詢服務等經費2,423千元。 +4.港澳聯繫服務之推動與執行經 + 費81,636千元,較上年度增列 + 港澳辦公房舍租金等3,494千 + 元。" +2024,3203901500,28432000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.15.6,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.兩岸政策說明及溝通經費13,9 + 56千元,較上年度減列辦理各 + 類政策說明經費1,413千元。 +2.新聞發布、聯繫與禮賓經費3, + 359千元,較上年度減列辦理 + 新聞溝通說明經費108千元。 +3.海外聯繫與政策說明經費9,45 + 6千元,較上年度減列辦理海 + 外政策說明活動等經費866千 + 元。  +4.政策諮詢及聯繫服務經費1,66 + 1千元,較上年度減列與民意 + 機關溝通服務經費86千元。" +2024,3203909000,0,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.15.7.1, +2024,3203909800,2000000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.15.8,"本年度預算數較上年度增列如列 +數。" +2024,5303901100,38792000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.15.9,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.兩岸文教議題之研究與策略規 + 劃經費5,477千元,較上年度 + 減列委託研究等經費752千元 + 。 +2.文教交流活動之輔導與推動經 + 費17,303千元,較上年度增列 + 協助民間及學術團體推動兩岸 + 學生關懷、服務與輔導及文教 + 各項交流活動等經費366千元 + 。 +3.兩岸資訊對等交流之推動經費 + 11,662千元,較上年度減列兩 + 岸大眾傳播及資訊交流等經費 + 1,831千元。 +4.中國大陸臺商子女教育之輔導 + 經費4,350千元,較上年度增 + 列協助在陸臺商子女返臺接受 + 補充教育等經費150千元。" +2024,3203910100,174251000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費153,646千元,與 + 上年度同。 +2.基本行政工作維持費20,605千 + 元,較上年度減列運工中心土 + 地租金及運工中心管理費等2, + 904千元,增列2樓辦公室租金 + 及辦公設施汰換等經費496千 + 元,計淨減2,408千元。" +2024,3203910200,12918000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,運輸事故調查,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.飛航事故調查業務經費4,285 + 千元,較上年度減列舉辦國際 + 運輸安全協會年會及場地租金 + 等經費560千元,增列國外旅 + 費與航太運具及安全管理研習 + 會等經費709千元,計淨增149 + 千元。 +2.水路事故調查業務經費2,370 + 千元,較上年度減列專家諮詢 + 、出席費及講座鐘點費等227 + 千元,增列調查員年度複訓及 + 調查報告草案書面審查費等37 + 1千元,計淨增144千元。 +3.鐵道及公路事故調查業務經費 + 6,263千元,較上年度減列出 + 國訓練及舉辦事故調查相關研 + 討會等經費592千元,增列高 + 解析車輛內視鏡、單眼相機及 + 雲台腳架購置等經費325千元 + ,計淨減267千元。" +2024,3203910300,3203000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員��,運輸系統安全分析與工程鑑定,行政支出,2.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人為因素及安全分析業務經費 + 2,173千元,較上年度減列辦 + 理運輸安全相關研討會及宣導 + 品製作等經費189千元,增列 + 出國訓練等經費161千元,計 + 淨減28千元。 +2.運具紀錄器及工程鑑定業務經 + 費1,030千元,較上年度減列 + 運輸工程相關書籍及裝備耗材 + 、電子設備拆解工具及證物保 + 存設備購置等經費104千元, + 增列工程技術評估、模擬、資 + 料檢索等經費34千元,計淨減 + 70千元。" +2024,3203910400,35033000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,精進運輸事故調查能量,行政支出,2.16.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.研擬新型運具事故調查技術經 + 費9,499千元,較上年度減列 + 委外勞務服務等經費224千元 + ,增列飛航資料解讀分析軟體 + 操作維護費及損壞25小時飛航 + 紀錄器解讀裝備購置等經費3, + 953千元,計淨增3,729千元。 +2.強化運輸事故調查工程能量經 + 費17,530千元,較上年度減列 + 研究船或偵蒐打撈船租用及陸 + 運載具行車動態模擬系統等經 + 費8,265千元,增列運具紀錄 + 器模擬測試及三維空間測繪掃 + 描儀器購置等經費5,605千元 + ,計淨減2,660千元。 +3.精進運輸事故調查人因能量經 + 費8,004千元,較上年度減列 + 多模組事故肇因分析管理系統 + 及事故調查資訊整合建置等經 + 費4,138千元,增列疲勞評估 + 軟體雲端服務及超融合軟體系 + 統汰換等經費4,563千元,計 + 淨增425千元。" +2024,3203919000,0,交通及運輸設備,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,一般建築及設備,行政支出,2.16.5.1, +2024,3203919800,30000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.16.6,仍照上年度預算數編列。 +2024,3203940100,38763000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,一般行政,行政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費31,156千元,與上 + 年度同。 +2.基本行政工作維持費7,607千 + 元,較上年度增列勞務服務等 + 經費109千元。" +2024,3203940200,11441000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,黨產處理業務,行政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.財產查核業務經費5,001千元 + ,較上年度增列一般事務費及 + 建置資訊軟硬體設備等經費45 + 2千元。 +2.調查追徵業務經費6,440千元 + ,較上年度減列一般事務費10 + 4千元。" +2024,3203949800,400000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,第一預備金,行政支出,2.17.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,3203950100,336963000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費253,440千元,較 + 上年度增列職員7人之人事費8 + ,213千元。 +2.基本行政工作維持費83,523千 + 元,較上年度增列辦理公文檔 + 案數位影像化及中央華光特二 + 辦公廳舍新建計畫先期規劃作 + 業等經費9,245千元。" +2024,3203951000,78005000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.推動政府採購法規事務等綜合 + 業務經費882千元,較上年度 + 增列國外旅費等162千元。 +2.健全技師、工程技術顧問公司 + 管理法制,提升工程產業國際 + 競爭力經費24,673千元,較上 + 年度增列國外旅費等574千元 + 。 +3.健全及落實政府採購法規及制 + 度經費1,550千元,較上年度 + 增列國內旅費等197千元。 +4.健全工程採購法規及制度經費 + 700千元,較上年度增列國內 + 旅費等160千元。 +5.推動政府採購電子化經費23,2 + 35千元,較上年度減列資訊軟 + 硬體設備費等17千元。 +6.中央採購稽核小組業務經費96 + 5千元,與上年度同。 +7.採購申訴審議委員會經費26,0 + 00千元,與上年度同。" +2024,3203952000,32576000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.公共工程計畫之審議與永續公 + 共工程之推動經費3,300千元 + ,較上年度增列一般事務費等 + 225千元。 +2.公共工程技術規範、認證、整 + 合、維護、推廣與研發經費3, + 399千元,較上年度增列按日 + 按件計資酬金等175千元。 +3.公共工程技術鑑定業務經費4, + 262千元,與上年度同。 +4.公共工程全生命週期智慧型決 + 策支援服務計畫經費21,615千 + 元���較上年度減列資訊軟硬體 + 設備費等1,780千元。" +2024,3203953000,43294000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.18.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.公共工程計畫執行之督導協調 + 及考核經費477千元,與上年 + 度同。 +2.公共工程品質管理計畫經費13 + ,870千元,較上年度增列辦理 + 公共工程金質獎等經費900千 + 元。 +3.公共工程全生命週期智慧型決 + 策支援服務計畫經費28,947千 + 元,較上年度增列資訊軟硬體 + 設備費等1,856千元。" +2024,3203959800,1208000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.18.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,3304010100,1809999000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費1,349,917千元, + 較上年度增列國際事務處職員 + 20人之人事費等26,033千元。 +2.基本行政工作維持費192,231 + 千元,較上年度增列第10屆及 + 第11屆委員卸就任、立法院擴 + 建基地規劃評估技術服務等經 + 費12,731千元。 +3.進修訓練經費3,388千元,較 + 上年度增列各項進修訓練及國 + 會研習營等經費581千元。 +4.公共關係等秘書業務經費43,6 + 81千元,較上年度增列多媒體 + 簡報製作及國會外交翻譯等經 + 費14,251千元。  +5.資訊管理業務經費220,782千 + 元,較上年度增列委員研究室 + 資訊設備租賃等經費6,500千 + 元。" +2024,3304010200,313963000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, +2024,3304010300,10861000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.院會議事經費4,060千元,較 + 上年度增列餐點雜支經費146 + 千元。  +2.委員會議事經費6,801千元, + 較上年度增列餐點雜支經費18 + 7千元。" +2024,3304010400,1099000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.法制諮詢業務經費600千元, + 與上年度同。 +2.預算諮詢業務經費499千元, + 較上年度增列研討會場地布置 + 等經費1千元。" +2024,3304010500,43429000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下:  +1.圖書管理經費37,612千元,較 + 上年度減列立法資料庫系統維 + 護等經費911千元。  +2.議政博物管理經費5,817千元 + ,較上年度減列典藏庫房設備 + 維護等經費12千元。" +2024,3304010600,126736000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.公報行政經費114,402千元, + 較上年度增列數位頭端系統網 + 路維護等經費3,754千元。  +2.文書印刷經費12,334千元,較 + 上年度增列印刷所廠區清潔消 + 毒等經費15千元。" +2024,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按 +各黨(政)團委員席次補助各黨( +政)團運作所需經費,與上年度 +同。" +2024,3304019000,54631000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, +2024,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405010100,1683433000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費640,235千元,較 + 上年度核實減列人事費3,696 + 千元。 +2.基本行政工作維持費32,053千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費2,562千元。 +3.辦理司法行政業務經費340,60 + 0千元,較上年度增列辦公廳 + 室整修等經費7,962千元。 +4.辦理電腦資訊作業經費670,54 + 5千元,較上年度增列電腦軟 + 體發展等經費72,697千元。" +2024,3405011000,9885000,無細項,司法院主管,司法院,憲法訴訟業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理憲法訴訟審判行政經費4, + 586千元,較上年度減列國際 + 法學人士交流等經費1,192千 + 元。 +2.辦理憲法訴訟審判業務經費5, + 299千元,較上年度減列辦理 + 憲法訴訟案件等經費1,026千 + 元。" +2024,3405011300,133231000,無細項,司法院主管,司法院,審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事審判行政業務經費5, + 700千元,較上年度減列建構 + 及推廣勞動訴訟程序相關業務 + 等經費92千元。 +2.辦理刑事審判行政業務經費58 + ,879千元,較上���度減列推動 + 國民法官制度等經費9,915千 + 元。 +3.辦理行政訴訟及懲戒行政業務 + 經費4,132千元,較上年度增 + 列辦理高等行政法院法律座談 + 會等經費141千元。 +4.辦理少年及家事審判行政業務 + 經費64,520千元,較上年度增 + 列推動精神衛生法專家參審制 + 度等經費22,324千元。" +2024,3405011700,12604000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理研究改進司法制度業務經 + 費10,435千元,較上年度減列 + 法官評鑑委員會會務審議等經 + 費390千元。 +2.捐助民間機構及團體經費2,16 + 9千元,較上年度減列捐助辦 + 理國際法官協會年會等經費16 + ,368千元。" +2024,3405019000,5380000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.5.1, +2024,3405019800,3000000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2024,6305011900,1418711000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.7,"本年度預算數1,418,711千元, +係捐助法律扶助基金會經費,較 +上年度增列47,503千元。" +2024,7605011900,599222000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.8,"本年度預算數599,222千元,係 +司法官退休退養給付經費,較上 +年度增列40,646千元。" +2024,3405050100,527639000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費482,411千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 及退休離職儲金等5,270千元 + 。 +2.基本行政工作維持費12,002千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費1,008千元。  +3.辦理司法行政業務經費33,226 + 千元,較上年度減列外牆整修 + 工程等經費24,045千元。" +2024,3405051000,10921000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費5,618 + 千元,較上年度增列影印機耗 + 材等經費500千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,162 + 千元,較上年度減列資料印製 + 等經費500千元。 +3.辦理家事事件業務經費331千 + 元,與上年度同。 +4.辦理少年事件業務經費18千元 + ,與上年度同。 +5.辦理律師懲戒覆審再審議、民 + 間公證人懲戒覆審、刑事補償 + 事件求償審查業務經費792千 + 元,較上年度增列刑事補償事 + 件求償審查等經費401千元。" +2024,3405059000,0,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, +2024,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405100100,160590000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費137,857千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 及退休離職儲金等5,029千元 + 。 +2.基本行政工作維持費5,910千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費408千元。 +3.辦理司法行政業務經費16,823 + 千元,較上年度增列購置法庭 + 設備等經費2,897千元。" +2024,3405101000,3650000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,650千元,係辦 +理行政訴訟業務經費,較上年度 +增列調解酬金等101千元。" +2024,3405109000,90000,交通及運輸設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, +2024,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405110100,458881000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費423,879千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 及退休離職儲金等73,256千元 + 。 +2.基本行政工作維持費13,851千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費842千元。 +3.辦理司法行政業務經費21,151 + 千元,較上年度減列辦公廳室 + 整修等經費19,473千元。" +2024,3405111000,23815000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理高等行政訴訟庭業務經費 + 4,579千元,較上年度減列購 + 置審判設備等經費1,918千元 + 。 +2.辦理地方行政訴訟庭業務經費 + 19,236千元,較上年度增列調 + 解酬金等2,112千元。" +2024,3405119000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺北高��行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.3.1, +2024,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405120100,169582000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費152,850千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 及退休離職儲金等29,611千元 + 。 +2.基本行政工作維持費9,190千 + 元,較上年度增列電費等2,39 + 4千元。 +3.辦理司法行政業務經費7,542 + 千元,較上年度減列購置法庭 + 錄音及遠距訊問系統設備等經 + 費16,934千元。" +2024,3405121000,7131000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理高等行政訴訟庭業務經費 + 2,353千元,較上年度減列購 + 置文具紙張等經費408千元。 +2.辦理地方行政訴訟庭業務經費 + 4,778千元,較上年度減列辦 + 理電子卷證委外掃描等經費19 + 9千元。" +2024,3405129000,1140000,交通及運輸設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, +2024,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405130100,191123000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費173,308千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 及退休離職儲金等15,477千元 + 。 +2.基本行政工作維持費7,779千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費293千元。 +3.辦理司法行政業務經費10,036 + 千元,較上年度減列地下室牆 + 面防漏工程等經費2,103千元 + 。" +2024,3405131000,8921000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理高等行政訴訟庭業務經費 + 5,064千元,較上年度減列購 + 置審判設備等經費3,587千元 + 。 +2.辦理地方行政訴訟庭業務經費 + 3,857千元,較上年度增列調 + 解酬金等853千元。" +2024,3405139000,3700000,交通及運輸設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, +2024,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405200100,108143000,無細項,司法院主管,懲戒法院,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費100,336千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 及退休離職儲金等2,439千元 + 。 +2.基本行政工作維持費2,504千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費309千元。 +3.辦理司法行政業務經費5,303 + 千元,較上年度增列辦公廳室 + 整修等經費625千元。" +2024,3405201000,3624000,無細項,司法院主管,懲戒法院,懲戒及職務案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理懲戒案件審理業務經費94 + 4千元,與上年度同。 +2.辦理職務法庭審理業務經費2, + 680千元,較上年度增列職務 + 法庭法官兼職費等867千元。" +2024,3405209000,1260000,交通及運輸設備,司法院主管,懲戒法院,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, +2024,3405209800,231000,無細項,司法院主管,懲戒法院,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405250100,123778000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費77,127千元,較上 + 年度增列員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等1,541千元。 +2.基本行政工作維持費20,819千 + 元,較上年度增列電費等2,86 + 1千元。 +3.辦理司法行政業務經費25,832 + 千元,較上年度增列設施及機 + 械設備養護費等900千元。" +2024,3405251000,61248000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理研習業務經費50,447千元 + ,較上年度增列資訊軟硬體設 + 備等經費921千元。 +2.辦理法官研習進修之國際交流 + 業務經費10,801千元,較上年 + 度增列教學材料等經費18千元 + 。" +2024,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405260100,298219000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費222,231千元,較 + 上年度��列員工薪俸晉級差額 + 及退休離職儲金等565千元。 +2.基本行政工作維持費53,067千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費382千元。 +3.辦理司法行政業務經費22,921 + 千元,較上年度增列購置法庭 + 遠距訊問系統設備等經費2,94 + 5千元。" +2024,3405261000,9508000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費5,216 + 千元,較上年度減列調解酬金 + 等1,644千元。 +2.辦理刑事案件業務經費2,937 + 千元,較上年度增列辦理刑事 + 案件鑑定等經費200千元。 +3.辦理行政訴訟業務經費1,355 + 千元,較上年度減列辦理裁判 + 要旨翻譯等經費80千元。" +2024,3405269000,0,交通及運輸設備,司法院主管,智慧財產及商業法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, +2024,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405300100,1774267000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費1,588,965千元, + 較上年度增列員工薪俸晉級差 + 額及退休離職儲金等638千元 + 。 +2.基本行政工作維持費41,760千 + 元,較上年度增列辦公廳室租 + 金等12,158千元。 +3.辦理司法行政業務經費143,54 + 2千元,較上年度增列民事法 + 庭增設工程等經費20,029千元 + 。" +2024,3405301000,93389000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費26,806 + 千元,較上年度增列調解酬金 + 等1,432千元。 +2.辦理刑事案件業務經費64,886 + 千元,較上年度減列義務辯護 + 律師酬金等4,361千元。 +3.辦理家事事件業務經費656千 + 元,較上年度增列調解酬金等 + 96千元。 +4.辦理少年事件業務經費5千元 + ,與上年度同。 +5.辦理律師懲戒、民間公證人懲 + 戒業務經費1,036千元,與上 + 年度同。" +2024,3405301500,43780000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數43,780千元,係辦 +理刑事補償經費,較上年度減列 +12,040千元。" +2024,3405308500,219316000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.10.4,"臺灣高等法院新建聯合檔案暨贓 +證物庫大樓新興房屋建築計畫總 +經費876,785千元,分年辦理,1 +06至112年度已編列314,553千元 +,本年度續編219,316千元,較 +上年度增列27,668千元。" +2024,3405309000,7678000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.5.1, +2024,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.6,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405310100,750952000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費708,986千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 及退休離職儲金等17,776千元 + 。 +2.基本行政工作維持費15,606千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費3,366千元。 +3.辦理司法行政業務經費26,360 + 千元,較上年度增列法庭整修 + 等經費5,985千元。" +2024,3405311000,24158000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費7,538 + 千元,較上年度增列辦理電子 + 卷證委外掃描等經費200千元 + 。 +2.辦理刑事案件業務經費16,393 + 千元,較上年度減列義務辯護 + 律師酬金等910千元。 +3.辦理家事事件業務經費207千 + 元,與上年度同。 +4.辦理少年事件業務經費20千元 + ,與上年度同。" +2024,3405319000,1540000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, +2024,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405320100,432764000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費411,559千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 及退休離職儲金等5,209千元 + 。 +2.基本行政工作維持費10,616千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費2,179千元。 +3.辦理司法行政業務經費10,589 + 千元,較上年度減列建物耐震 + 補強等經費10,959千元。" +2024,3405321000,19507000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費4,099 + 千元,較上年度增列郵資等20 + 8千元。 +2.辦理刑事案件業務經費14,995 + 千元,較上年度減列購置審判 + 設備等經費961千元。 +3.辦理家事事件業務經費346千 + 元,較上年度增列調解酬金等 + 43千元。 +4.辦理少年事件業務經費67千元 + ,與上年度同。" +2024,3405328500,26223000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.12.3,"臺灣高等法院臺南分院遷建辦公 +廳室新興房屋建築計畫總經費2, +763,713千元,分年辦理,110至 +112年度已編列12,568千元,本 +年度續編26,223千元,較上年度 +增列14,655千元。" +2024,3405329000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.4.1, +2024,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405330100,599716000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費567,006千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 及退休離職儲金等17,334千元 + 。 +2.基本行政工作維持費12,576千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費971千元。 +3.辦理司法行政業務經費20,134 + 千元,較上年度減列辦公室天 + 花板改善工程等經費2,943千 + 元。" +2024,3405331000,22085000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費7,048 + 千元,較上年度減列資料印製 + 等經費90千元。 +2.辦理刑事案件業務經費14,833 + 千元,較上年度減列購置審判 + 設備等經費1,141千元。 +3.辦理家事事件業務經費153千 + 元,與上年度同。 +4.辦理少年事件業務經費51千元 + ,與上年度同。" +2024,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405340100,188527000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費176,321千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 及退休離職儲金等4,804千元 + 。 +2.基本行政工作維持費4,538千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費183千元。 +3.辦理司法行政業務經費7,668 + 千元,較上年度減列汰購監視 + 錄影系統等經費2,413千元。" +2024,3405341000,7022000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,096 + 千元,較上年度增列郵資等21 + 5千元。 +2.辦理刑事案件業務經費4,788 + 千元,較上年度減列義務辯護 + 律師酬金等132千元。 +3.辦理家事事件業務經費92千元 + ,與上年度同。 +4.辦理少年事件業務經費46千元 + ,較上年度增列郵資等6千元 + 。" +2024,3405349000,130000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, +2024,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405410100,1757496000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費1,624,307千元, + 較上年度增列員工薪俸晉級差 + 額及退休離職儲金等77,378千 + 元。 +2.基本行政工作維持費60,895千 + 元,較上年度增列影印機租金 + 等2,633千元。 +3.辦理司法行政業務經費72,294 + 千元,較上年度減列廁所整修 + 等經費3,185千元。" +2024,3405411000,169429000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費60,449 + 千元,較上年度增列辦理電子 + 卷證委外掃描等經費580千元 + 。 +2.辦理刑事案件業務經費43,337 + 千元,較上年度減列購置審判 + 設備等經費8,742千元。 +3.辦理民事執行業務經費51,320 + 千元,與上年度同。 +4.辦理家事事件業務經費3,746 + 千元,與上年度同。 +5.辦理少年事件業務經費9,416 + 千元,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費1,16 + 1千元,與上年度同。" +2024,3405418500,288600000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.15.3,"司法院所屬機關遷建華山司法園 +區新興房屋建築計畫總經費19,1 +52,236千元,分14年辦理,105 +至112年度已編列1,041,801千元 +,本年度續編第9年經費288,600 +千元,較上年度增列147,600千 +元。" +2024,3405419000,14000000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.4.1, +2024,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405420100,834059000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費747,389千元,較 + 上年度增列員額8人之人事費 + 、員工薪俸晉級差額及退休離 + 職儲金等53,130千元。 +2.基本行政工作維持費21,725千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費1,870千元。 +3.辦理司法行政業務經費64,945 + 千元,較上年度增列法庭整修 + 等經費29,256千元。" +2024,3405421000,106752000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費37,212 + 千元,較上年度增列調解酬金 + 等4,130千元。 +2.辦理刑事案件業務經費38,860 + 千元,較上年度減列購置審判 + 設備等經費3,262千元。 +3.辦理民事執行業務經費21,451 + 千元,較上年度增列郵資等2, + 527千元。 +4.辦理家事事件業務經費2,798 + 千元,較上年度增列郵資等1, + 055千元。 +5.辦理少年事件業務經費4,913 + 千元,較上年度增列郵資等25 + 2千元。 +6.辦理公證及提存業務經費1,51 + 8千元,與上年度同。" +2024,3405429000,2310000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.3.1, +2024,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405430100,1465023000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下︰ +1.人員維持費1,354,587千元, + 較上年度增列員額21人之人事 + 費、員工薪俸晉級差額及退休 + 離職儲金等88,443千元。 +2.基本行政工作維持費42,501千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費5,111千元。 +3.辦理司法行政業務經費67,935 + 千元,較上年度增列廁所整修 + 等經費7,565千元。" +2024,3405431000,155286000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費63,649 + 千元,較上年度增列郵資等7, + 143千元。 +2.辦理刑事案件業務經費54,626 + 千元,較上年度減列義務辯護 + 律師酬金及郵資等10,489千元 + 。 +3.辦理民事執行業務經費28,877 + 千元,較上年度增列辦理民事 + 執行拍賣等經費1,786千元。 +4.辦理家事事件業務經費2,807 + 千元,與上年度同。 +5.辦理少年事件業務經費5,102 + 千元,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費225 + 千元,與上年度同。" +2024,3405439000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.3.1, +2024,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405470100,1199327000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費1,087,689千元, + 較上年度增列員額5人之人事 + 費、員工薪俸晉級差額及退休 + 離職儲金等55,508千元。 +2.基本行政工作維持費45,783千 + 元,較上年度增列電費等9,63 + 9千元。 +3.辦理司法行政業務經費65,855 + 千元,較上年度增列汰換電梯 + 等經費9,380千元。" +2024,3405471000,160454000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費43,903 + 千元,較上年度增列辦理消費 + 者債務清理業務等經費318千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費65,102 + 千元,較上年度減列購置審判 + 設備等經費4,859千元。 +3.辦理民事執行業務經費35,730 + 千元,較上年度減列辦理民事 + 執行拍賣等經費575千元。 +4.辦理家事事件業務經費6,755 + 千元,較上年度增列郵資等89 + 4千元。 +5.辦理少年事件業務經費7,766 + 千元,較上年度減列辦理少年 + 安置等經費115千元。 +6.辦理公證及提存業務經費1,19 + 8千元,較上年度增列郵資等6 + 0千元。" +2024,3405479000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.3.1, +2024,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405480100,591962000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費536,682千元,較 + 上年度增列員額5人之人事費 + 、員工薪俸晉級差額及退休離 + 職儲金等24,918千元。 +2.基本行政工作維持費24,993千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費2,887千元。 +3.辦理司法行政業務經費30,287 + 千元,較上年度減列法庭整修 + 等經費8,063千元。" +2024,3405481000,63484000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費18,536 + 千元,較上年度增列辦理消費 + 者債務清理業務等經費445千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費27,862 + 千元,較上年度減列購置審判 + 設備等經費3,068千元。 +3.辦理民事執行業務經費10,534 + 千元,較上年度增列郵資等29 + 4千元。 +4.辦理家事事件業務經費975千 + 元,與上年度同。 +5.辦理少年事件業務經費5,136 + 千元,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費441 + 千元,與上年度同。" +2024,3405489000,3700000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.3.1, +2024,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405490100,361672000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費332,127千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 及退休離職儲金等12,764千元 + 。 +2.基本行政工作維持費12,927千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費2,429千元。 +3.辦理司法行政業務經費16,618 + 千元,較上年度增列院區及停 + 車場等道路柏油鋪設工程等經 + 費1,251千元。" +2024,3405491000,46659000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費10,676 + 千元,較上年度增列辦理消費 + 者債務清理業務等經費189千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費19,809 + 千元,較上年度減列購置審判 + 設備等經費448千元。 +3.辦理民事執行業務經費9,441 + 千元,與上年度同。 +4.辦理家事事件業務經費1,427 + 千元,與上年度同。 +5.辦理少年事件業務經費5,126 + 千元,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費180 + 千元,與上年度同。" +2024,3405499000,698000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.3.1, +2024,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405500100,1547440000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費1,434,991千元, + 較上年度增列員額21人之人事 + 費、員工薪俸晉級差額及退休 + 離職儲金等72,827千元。 +2.基本行政工作維持費39,234千 + 元,較上年度增列電費等5,41 + 1千元。 +3.辦理司法行政業務經費73,215 + 千元,較上年度減列汰購變電 + 站高壓設備等經費19,116千元 + 。" +2024,3405501000,177566000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費69,545 + 千元,較上年度增列郵資等10 + ,293千元。 +2.辦理刑事案件業務經費55,003 + 千元,較上年度增列郵資等95 + 0千元。 +3.辦理民事執行業務經費44,415 + 千元,較上年度增列資料印製 + 等經費1,855千元。 +4.辦理家事事件業務經費4,806 + 千元,較上年度增列調解酬金 + 等2,371千元。 +5.辦理少年事件業務經費3,045 + 千元,較上年度減列辦理少年 + 安置等經費846千元。 +6.辦理公證及提存業務經費752 + 千元,較上年度增列郵資等55 + 9千元。" +2024,3405508500,49072000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.21.3,"臺灣臺中地方法院興建法院辦公 +廳室新興房屋建築計畫總經費69 +7,015千元,分6年辦理,111至1 +12年度已編列10,930千元,本年 +度續編第3年經費49,072千元, +較上年度增列40,142千元。" +2024,3405509000,5520000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.4.1, +2024,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405510100,334164000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費306,444千元,較 + 上年度增列員額1人之人事費 + 、員工薪俸晉級差額及退休離 + 職儲金等7,230千元。 +2.基本行政工作維持費8,798千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費512千元。 +3.辦理司法行政業務經費18,922 + 千元,較上年度增列強化資訊 + 安全等經費4,023千元。" +2024,3405511000,39114000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費12,468 + 千元,較上年度增列辦理消費 + 者債務清理業務等經費340千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費14,417 + 千元,較上年度減列購置審判 + 設備等經費828千元。 +3.辦理民事執行業務經費8,806 + 千元,較上年度增列郵資等10 + 0千元。 +4.辦理家事事件業務經費1,015 + 千元,較上年度增列特約通譯 + 人員酬金等12千元。 +5.辦理少年事件業務經費2,208 + 千元,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費200 + 千元,與上年度同。" +2024,3405519000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.3.1, +2024,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405520100,688780000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費634,288千元,較 + 上年度增列員額5人之人事費 + 、員工薪俸晉級差額及退休離 + 職儲金等16,645千元。 +2.基本行政工作維持費26,396千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費5,403千元。 +3.辦理司法行政業務經費28,096 + 千元,較上年度增列辦公廳室 + 清潔維護等經費741千元。" +2024,3405521000,67526000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費17,403 + 千元,較上年度增列調解酬金 + 等293千元。 +2.辦理刑事案件業務經費26,572 + 千元,較上年度減列購置審判 + 設備等經費2,031千元。 +3.辦理民事執行業務經費16,011 + 千元,較上年度增列辦理民事 + 執行拍賣等經費20千元。 +4.辦理家事事件業務經費4,532 + 千元,較上年度增列郵資等54 + 0千元。 +5.辦理少年事件業務經費2,751 + 千元,較上年度減列辦理少年 + 事件鑑定等經費524千元。 +6.辦理公證及提存業務經費257 + 千元,與上年度同。" +2024,3405529000,3700000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.3.1, +2024,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405530100,461103000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費431,769千元,較 + 上年度增列員額3人之人事費 + 、員工薪俸晉級差額及退休離 + 職儲金等29,961千元。 +2.基本行政工作維持費10,910千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費985千元。 +3.辦理司法行政業務經費18,424 + 千元,較上年度增列興建辦公 + 廳舍先期規劃等經費4,459千 + 元。" +2024,3405531000,52028000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費13,071 + 千元,較上年度增列調解酬金 + 等128千元。 +2.辦理刑事案件業務經費18,674 + 千元,較上年度減列購置審判 + 設備等經費3,628千元。 +3.辦理民事執行業務經費15,325 + 千元,較上年度減列辦理民事 + 執行拍賣等經費200千元。 +4.辦理家事事件業務經費1,312 + 千元,與上年度同。 +5.辦理少年事件業務經費3,411 + 千元,較上年度減列辦理少年 + 事件鑑定等經費100千元。 +6.辦理公證及提存業務經費235 + 千元,與上年度同。" +2024,3405539000,20718000,營建工程,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.3.1, +2024,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405540100,534095000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費497,986千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 及退休離職儲金等23,965千元 + 。 +2.基本行政工作維持費19,100千 + 元,較上年度增列電費等3,70 + 2千元。 +3.辦理司法行政業務經費17,009 + 千元,較上年度增列設施及機 + 械設備養護費等1,019千元。" +2024,3405541000,61682000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費17,972 + 千元,較上年度增列資料印製 + 等經費73千元。 +2.辦理刑事案件業務經費28,103 + 千元,較上年度減列購置審判 + 設備等經費2,693千元。 +3.辦理民事執行業務經費10,987 + 千元,較上年度增列資料印製 + 等經費164千元。 +4.辦理家事事件業務經費435千 + 元,與上年度同。 +5.辦理少年事件業務經費3,810 + 千元,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費375 + 千元,與上年度同。" +2024,3405549000,3026000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.3.1, +2024,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405560100,1039429000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費947,862千元,較 + 上年度增列員額1人之人事費 + 、員工薪俸晉級差額及退休離 + 職儲金等36,380千元。 +2.基本行政工作維持費35,702千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費5,859千元。 +3.辦理司法行政業務經費55,865 + 千元,較上年度增列屋頂漏水 + 整修等經費3,418千元。" +2024,3405561000,141935000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費32,837 + 千元,較上年度增列調解酬金 + 等188千元。 +2.辦理刑事案件業務經費56,422 + 千元,較上年度減列購置審判 + 設備等經費1,796千元。 +3.辦理民事執行業務經費41,756 + 千元,較上年度增列郵資等1, + 482千元。 +4.辦理家事事件業務經費1,534 + 千元,較上年度增列郵資等71 + 0千元。 +5.辦理少年事件業務經費8,775 + 千元,較上年度減列辦理少年 + 安置等經費236千元。 +6.辦理公證及提存業務經費611 + 千元,與上年度同。" +2024,3405569000,3080000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.3.1, +2024,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405570100,553576000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費506,033千元,較 + 上年度增列員額2人之人事費 + 、員工薪俸晉級差額及退休離 + 職儲金等6,681千元。 +2.基本行政工作維持費24,038千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費2,356千元。 +3.辦理司法行政業務經費23,505 + 千元,較上年度增列圍牆修繕 + 等經費3,388千元。" +2024,3405571000,80163000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費32,970 + 千元,較上年度增列郵資等3, + 951千元。 +2.辦理刑事案件業務經費29,706 + 千元,較上年度減列購置審判 + 設備等經費9,404千元。 +3.辦理民事執行業務經費17,170 + 千元,較上年度增列郵資等2, + 205千元。 +4.辦理公證及提存業務經費317 + 千元,較上年度增列郵資等4 + 千元。" +2024,3405579000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.3.1, +2024,3405579800,263000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405580100,1037133000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費959,119千元,較 + 上年度增列員額2人之人事費 + 、員工薪俸晉級差額及退休離 + 職儲金等14,780千元。 +2.基本行政工作維持費34,308千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費1,603千元。  +3.辦理司法行政業務經費43,706 + 千元,較上年度增列法官辦公 + 室整修工程等經費907千元。" +2024,3405581000,129886000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下:  +1.辦理民事事件業務經費48,699 + 千元,較上年度減列資料印製 + 等經費241千元。 +2.辦理刑事案件業務經費59,940 + 千元,較上年度減列購置審判 + 設備等經費8,330千元。  +3.辦理民事執行業務經費20,549 + 千元,與上年度同。 +4.辦理公證及提存業務經費698 + 千元,與上年度同。" +2024,3405589000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.3.1, +2024,3405589800,528000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405590100,588341000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費542,656千元,較 + 上年度增列員額8人之人事費 + 、員工薪俸晉級差額及退休離 + 職儲金等19,516千元。 +2.基本行政工作維持費14,683千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費1,308千元。 +3.辦理司法行政業務經費31,002 + 千元,較上年度增列民事庭外 + 牆拆除及修繕等經費8,513千 + 元。" +2024,3405591000,66925000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費15,634 + 千元,較上年度減列郵資等2, + 592千元。 +2.辦理刑事案件業務經費27,296 + 千元,較上年度增列郵資等1, + 951千元。 +3.辦理民事執行業務經費17,705 + 千元,較上年度增列郵資等1, + 827千元。 +4.辦理家事事件業務經費1,998 + 千元,較上年度增列郵資等15 + 1千元。 +5.辦理少年事件業務經費3,978 + 千元,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費314 + 千元,與上年度同。" +2024,3405599000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.3.1, +2024,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405600100,259502000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費235,015千元,較 + 上年度增列員額3人之人事費 + 、員工薪俸晉級差額及退休離 + 職儲金等2,186千元。 +2.基本行政工作維持費7,879千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費1,291千元。 +3.辦理司法行政業務經費16,608 + 千元,較上年度減列購置高低 + 壓配電盤及變壓器等經費2,84 + 5千元。" +2024,3405601000,25546000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費5,130 + 千元,與上年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費11,127 + 千元,較上年度增列義務辯護 + 律師酬金等1,303千元。 +3.辦理民事執行業務經費4,204 + 千元,較上年度減列購置文具 + 紙張等經費160千元。 +4.辦理家事事件業務經費863千 + 元,較上年度增列國內旅費等 + 82千元。 +5.辦理少年事件業務經費3,891 + 千元,較上年度減列國內旅費 + 等85千元。 +6.辦理公證及提存業務經費331 + 千元,與上年度同。" +2024,3405609000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.3.1, +2024,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405610100,330132000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費290,493千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 及退休離職儲金等13,214千元 + 。 +2.基本行政工作維持費10,145千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費1,365千元。 +3.辦理司法行政業務經費29,494 + 千元,較上年度增列屋頂防水 + 整修等經費13,015千元。" +2024,3405611000,38001000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費6,593 + 千元,與上年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費17,941 + 千元,較上年度減列購置審判 + 設備等經費1,270千元。 +3.辦理民事執行業務經費4,341 + 千元,與上年度同。 +4.辦理家事事件業務經費2,759 + 千元,與上年度同。 +5.辦理少年事件業務經費6,212 + 千元,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費155 + 千元,與上年度同。" +2024,3405619000,900000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.3.1, +2024,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405620100,316477000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費289,368千元,較 + 上年度增列員額2人之人事費 + 、員工薪俸晉級差額及退休離 + 職儲金等15,973千元。 +2.基本行政工作維持費10,407千 + 元,較上年度增列電費等1,46 + 8千元。 +3.辦理司法行政業務經費16,702 + 千元,較上年度減列汰換電梯 + 等經費751千元。" +2024,3405621000,35968000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費9,355 + 千元,較上年度增列辦理電子 + 卷證委外掃描等經費820千元 + 。 +2.辦理刑事案件業務經費15,526 + 千元,較上年度減列汰換監視 + 系統等經費3,216千元。 +3.辦理民事執行業務經費7,233 + 千元,與上年度同。 +4.辦理家事事件業務經費1,260 + 千元,較上年度增列郵資等68 + 4千元。 +5.辦理少年事件業務經費2,493 + 千元,較上年度減列義務辯護 + 律師酬金等200千元。 +6.辦理公證及提存業務經費101 + 千元,與上年度同。" +2024,3405629000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.3.1, +2024,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405630100,376881000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費337,836千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 及退休離職儲金等13,673千元 + 。 +2.基本行政工作維持費13,191千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費2,488千元。 +3.辦理司法行政業務經費25,854 + 千元,較上年度增列汰購中央 + 空調主機及冷卻水塔等經費10 + ,575千元。" +2024,3405631000,37357000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費10,430 + 千元,較上年度增列影印機耗 + 材等經費604千元。 +2.辦理刑事案件業務經費16,639 + 千元,較上年度減列購置審判 + 設備等經費1,423千元。 +3.辦理民事執行業務經費5,976 + 千元,與上年度同。 +4.辦理家事事件業務經費1,677 + 千元,與上年度同。 +5.辦理少年事件業務經費2,529 + 千元,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費106 + 千元,與上年度同。" +2024,3405639000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.3.1, +2024,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405640100,129480000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費115,390千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 及退休離職儲金等6,697千元 + 。 +2.基本行政工作維持費8,181千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費808千元。 +3.辦理司法行政業務經費5,909 + 千元,較上年度減列建物耐震 + 評估及安全鑑定等經費779千 + 元。" +2024,3405641000,8890000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費3,578 + 千元,較上年度增列郵資等29 + 7千元。 +2.辦理刑事案件業務經費3,547 + 千元,較上年度減列購置審判 + 設備等經費558千元。 +3.辦理民事執行業務經費1,352 + 千元,較上年度增列郵資等20 + 0千元。 +4.辦理家事事件業務經費89千元 + ,較上年度增列國內旅費等5 + 千元。 +5.辦理少年事件業務經費270千 + 元,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費54千 + 元,與上年度同。" +2024,3405649000,1468000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.3.1, +2024,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.34.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405800100,319546000,無細項,司法院���管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費292,991千元,較 + 上年度增列員額4人之人事費 + 、員工薪俸晉級差額及退休離 + 職儲金等23,513千元。 +2.基本行政工作維持費12,048千 + 元,較上年度增列影印機租金 + 等2,205千元。 +3.辦理司法行政業務經費14,507 + 千元,較上年度減列興建辦公 + 廳舍先期規劃等經費2,049千 + 元。" +2024,3405801000,32246000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理家事事件業務經費16,649 + 千元,較上年度增列調解酬金 + 等2,481千元。 +2.辦理少年事件業務經費15,597 + 千元,較上年度減列辦理少年 + 安置等經費464千元。" +2024,3405809000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, +2024,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405900100,38421000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費35,406千元,較上 + 年度增列員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等1,210千元。 +2.基本行政工作維持費927千元 + ,較上年度增列辦公廳室養護 + 等經費112千元。 +3.辦理司法行政業務經費2,088 + 千元,較上年度減列強化資訊 + 安全等經費314千元。" +2024,3405901000,1198000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費143千 + 元,與上年度同。 +2.辦理刑事案件業務經費1,026 + 千元,較上年度減列購置審判 + 設備等經費60千元。 +3.辦理家事事件業務經費17千元 + ,與上年度同。 +4.辦理少年事件業務經費12千元 + ,與上年度同。" +2024,3405909000,0,交通及運輸設備,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.36.3.1, +2024,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.36.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405910100,100116000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費91,239千元,較上 + 年度增列員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等3,446千元。 +2.基本行政工作維持費2,885千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費138千元。 +3.辦理司法行政業務經費5,992 + 千元,較上年度減列強化資訊 + 安全等經費3,103千元。" +2024,3405911000,6749000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費2,094 + 千元,較上年度增列辦理消費 + 者債務清理業務等經費204千 + 元。 +2.辦理刑事案件業務經費3,015 + 千元,較上年度減列義務辯護 + 律師酬金等49千元。 +3.辦理民事執行業務經費666千 + 元,較上年度增列資料印製等 + 經費3千元。 +4.辦理家事事件業務經費143千 + 元,較上年度減列資料印製等 + 經費1千元。 +5.辦理少年事件業務經費790千 + 元,較上年度增列少年志工協 + 助調查保護業務等經費16千元 + 。 +6.辦理公證及提存業務經費41千 + 元,較上年度減列資料印製等 + 經費6千元。" +2024,3405919000,3700000,交通及運輸設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.3.1, +2024,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3405930100,32889000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.38.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費30,266千元,較上 + 年度增列員工薪俸晉級差額及 + 退休離職儲金等810千元。 +2.基本行政工作維持費1,231千 + 元,較上年度增列辦公廳室養 + 護等經費74千元。 +3.辦理司法行政業務經費1,392 + 千元,較上年度減列購置混音 + 機等經費459千元。" +2024,3405931000,1558000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.38.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理民事事件業務經費546千 + 元,較上年度增列辦理電子卷 + 證委外掃描等經費11千元。 +2.辦理刑事案件業務經費703千 + 元,較上年度增列辦理電子卷 + 證委外掃描等���費10千元。 +3.辦理民事執行業務經費81千元 + ,與上年度同。 +4.辦理家事事件業務經費89千元 + ,與上年度同。 +5.辦理少年事件業務經費112千 + 元,與上年度同。 +6.辦理公證及提存業務經費27千 + 元,與上年度同。" +2024,3405939000,855000,交通及運輸設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.38.3.1, +2024,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.38.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3506010100,333038000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費262,129千元,較 + 上年度核實減列人事費1,783 + 千元。 +2.基本行政工作維持費43,959千 + 元,較上年度增列汰換冰水主 + 機等經費7,929千元。 +3.資訊業務經費26,950千元,較 + 上年度減列資訊系統功能增修 + 等經費376千元。" +2024,3506011200,1674000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.考銓議事業務經費700千元, + 與上年度同。 +2.考銓業務考察經費974千元, + 與上年度同。" +2024,3506011300,1054000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.法制作業及法規編印經費414 + 千元,與上年度同。 +2.訴願審議及督導經費640千元 + ,與上年度同。" +2024,3506011400,7459000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.考試及訓練及(合)格證書管理 + 製發業務經費1,290千元,與 + 上年度同。 +2.考銓施政業務審查及督導經費 + 1,175千元,較上年度減列郵 + 資等經費96千元。 +3.文官制度研究發展、交流與出 + 版經費4,085千元,較上年度 + 減列出版品印製等經費544千 + 元。 +4.加強為民服務及施政成果宣導 + 經費909千元,較上年度增列 + 更新多媒體資料等經費150千 + 元。" +2024,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,3506100100,325303000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費298,684千元,較 + 上年度核實增列人事費6,184 + 千元。 +2.基本行政工作維持費26,619千 + 元,較上年度減列整建國家考 + 場電腦化測驗試場等經費4,31 + 0千元。" +2024,3506101000,146943000,無細項,考試院主管,考選部,考試業務,考試支出,5.2.2,"本年度預算數146,943千元,係 +補助考選業務基金辦理各項考試 +規劃及執行等試務經費,較上年 +度增列辦理國家考試數位轉型發 +展及推動經費71,654千元。" +2024,3506101400,8078000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.3.1, +2024,3506109000,23934000,營建工程,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.4.1, +2024,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,3506200100,533699000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費432,109千元,較 + 上年度增列員額5人及缺額補 + 實之人事費14,243千元。 +2.基本行政工作維持費39,104千 + 元 ,較上年度增列辦理辦公 + 廳舍室內裝修工程及汰換空調 + 設備等經費7,948千元。 +3.資訊系統之使用及管理經費52 + ,741千元,較上年度增列網路 + 資訊安全設備維護及資訊軟硬 + 體設備汰購等經費14,137千元 + 。 +4.新增機關資料傳輸韌性強化等 + 經費9,745千元。" +2024,3506200200,7412000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.推動人事法制及銓敘行政業務 + 經費1,659千元,較上年度增 + 列法規編印等經費517千元。 +2.人事法制、管理及銓敘業務經 + 費5,753千元,較上年度增列 + 辦理公務人員傑出貢獻獎審查 + 等經費270千元。" +2024,3506209000,0,營建工程,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,5.3.3.1, +2024,3506209800,832000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,6106200300,253611000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.公務人員保險管理及監理業務 + 經費958千元,與上年度同。 +2.補助公教人員保險事務經費25 + 2,653千元���與上年度同。" +2024,6306205800,4849000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.6,"本年度預算數4,849千元,係早 +期退休公教人員生活困難之三節 +照護金,較上年度減列1,181千 +元。" +2024,7606205300,30675780000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.公務人員退休給付經費18,372 + ,381千元,較上年度減列退休 + 金等171,746千元。 +2.公務人員撫卹給付經費423,67 + 0千元,與上年度同。 +3.公務人員殮葬補助經費38,285 + 千元,與上年度同。 +4.政務人員退職酬勞金給付經費 + 242,551千元,較上年度增列 + 退職酬勞金等1,463千元。 +5.公(政)務人員執行職務意外失 + 能死亡慰問金17,907千元,與 + 上年度同。 +6.年金改革節省退撫給付挹注退 + 撫基金6,580,986千元,較上 + 年度增列512,390千元。 +7.新增撥補公務人員退休撫卹基 + 金5,000,000千元。" +2024,7706200600,3192000,公務人員退休撫卹管理及監理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.8.1, +2024,3506300100,181565000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費146,365千元,較 + 上年度核實減列人事費729千 + 元。 +2.基本行政工作維持費35,200千 + 元,較上年度增列汰換冰水主 + 機等經費14,651千元。" +2024,3506301100,1392000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, +2024,3506309800,1000000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,3506400100,138456000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費113,641千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費444千元。 +2.基本行政工作維持費18,482千 + 元,較上年度增列教學大樓塑 + 木外牆改善等經費811千元。 +3.資訊管理業務經費6,333千元 + ,較上年度減列公文系統改版 + 及伺服器主機環境建置等經費 + 2,845千元。" +2024,3506401100,101609000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.公務人員考試錄取人員訓練經 + 費51,794千元,較上年度減列 + 辦理訓練測驗評量業務等經費 + 217千元。 +2.公務人員晉升官等訓練經費42 + ,696千元,較上年度減列辦理 + 訓練測驗評量業務等經費448 + 千元。 +3.公務人員培訓之國內外交流合 + 作經費3,316千元,較上年度 + 減列辦理文官培訓交流活動與 + 課程授權等經費125千元。 +4.公務人員終身學習經費2,149 + 千元,較上年度減列購置圖書 + 管理設備等經費74千元。  +5.高階公務人員訓練經費1,544 + 千元,較上年度減列辦理國內 + 訓練及活動等經費20千元。  +6.公務人員行政中立訓練經費11 + 0千元,較上年度減列辦理選 + 務工作人員行政中立研習班等 + 經費67千元。" +2024,3506401200,33277000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.中區公務人員考試錄取人員訓 + 練經費21,456千元,較上年度 + 增列辦理高普初等考試錄取人 + 員基礎訓練業務等經費82千元 + 。 +2.中區公務人員晉升官等訓練經 + 費11,821千元,較上年度減列 + 辦理交通事業人員晉升高員級 + 資位訓練業務等經費303千元 + 。" +2024,3506409800,380000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,7706600100,187028000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理局,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費167,444千元,較 + 上年度增列員額19人之人事費 + 28,828千元。 +2.基本行政工作維持費19,584千 + 元,較上年度增列行政事務勞 + 力外包等經費7,114千元。" +2024,7706600600,132050000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理局,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基金收支及保管之規劃經費49 + ,839千元,較上年度增列資訊 + 軟硬體設備等經費20,298千元 + 。  +2.基金收繳及退撫給與之撥付經 + 費302千元,較上年度減列印 + 製基金退撫給與通知等經費2 + 千元。 +3.新增委託金融機構辦理儲金個 + 人專戶之收支、管理及運用等 + 經費81,909千元。" +2024,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理局,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,"本年度預算數較上年度增列如列 +數。" +2024,3607010100,849315000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下︰ +1.人員維持費766,828千元,較 + 上年度增列員工薪資晉級差額 + 及加班費等16,050千元。 +2.基本行政工作維持費52,340千 + 元,較上年度增列水電費及員 + 工協助等經費5,621千元。 +3.資訊管理經費30,147千元,較 + 上年度增列機關資料傳輸韌性 + 強化及提升資通安全防護等經 + 費4,119千元。" +2024,3607010300,8911000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.議事行政經費5,684千元,較 + 上年度增列議事所需等經費42 + 0千元。 +2.國際監察事務活動經費3,227 + 千元,較上年度增列參與推動 + 國際監察事務與交流等經費54 + 6千元。" +2024,3607010900,17642000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.調查巡察業務經費15,707千元 + ,較上年度減列通案性案件調 + 查等經費236千元。 +2.委員國外考察經費1,935千元 + ,較上年度增列旅費400千元 + 。" +2024,3607011200,8103000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.公職人員財產申報經費6,972 + 千元,較上年度增列因應法令 + 修正財產申報專刊等經費1,43 + 7千元。 +2.政治獻金申報經費617千元, + 較上年度減列通訊費等624千 + 元。 +3.利益衝突迴避及遊說經費514 + 千元,較上年度增列旅費等60 + 千元。" +2024,3607011500,120616000,無細項,監察院主管,監察院,國家人權業務,監察支出,6.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人權業務規劃、評估與研究經 + 費43,270千元,較上年度減列 + 人權刊物出版資料蒐集及研析 + 等經費807千元。 +2.訪視、調查與合作經費38,987 + 千元,較上年度減列辦理檢討 + 國家人權案件等經費884千元 + 。 +3.教育、推廣與交流經費38,359 + 千元,較上年度減列人權教材 + 開發製作等經費743千元。" +2024,3607019000,17427000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.6.1, +2024,3607019800,3022000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.7,"本年度預算數較上年度增列如列 +數。" +2024,3607100100,1133159000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費1,050,269千元, + 較上年度增列員額15人之人事 + 費及員工薪俸晉級差額等經費 + 22,788千元。 +2.基本行政工作維持費45,873千 + 元,較上年度增列行政庶務委 + 外、電費及經管老舊眷舍拆除 + 等經費6,666千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍 + 整修經費37,017千元,較上年 + 度減列審計大樓中央空調冰水 + 主機設備等經費3,726千元。" +2024,3607101000,67620000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.中央政府審計工作經費64,730 + 千元,較上年度增列系統維護 + 、資安防護軟體及赴駐外單位 + 財務抽查國外旅費等經費9,95 + 4千元。 +2.審計訓練經費2,890千元,較 + 上年度增列派員出國研究經費 + 142千元。" +2024,3607102000,9755000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數9,755千元,係各 +縣市地方審計工作經費,與上年 +度同。" +2024,3607109000,180000,交通及運輸設備,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, +2024,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,3607600100,72798000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費68,660千元,較上 + 年度核實減列人事費2,026千 + 元。 +2.基本行政工作維持費2,888千 + 元,較上年度增列電力檢修及 + 圍欄整修等經費508千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍 + 整修經費1,250千元,較上年 + 度減列廁所整修等經費2,500 + 千元,增列會議室麥克風系統 + 及音響設備等經費770千元, + 計淨減1,730千元。" +2024,3607601000,1752000,無細項,監察院���管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數1,752千元,係執 +行審計工作所需經費,與上年度 +同。" +2024,3607609000,0,交通及運輸設備,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.3.3.1, +2024,3607609800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3607620100,62863000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比 較如下: +1.人員維持費60,419千元,較上 + 年度核實減列人事費898千元 + 。 +2.基本行政工作維持費2,064千 + 元,較上年度增列承攬人力等 + 經費593千元。 +3.辦公事務設備汰換380千元, + 較上年度增列電腦設備經費5 + 千元。" +2024,3607621000,1800000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,800千元,係執 +行審計工作所需經費,與上年度 +同。" +2024,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,3607630100,58066000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費52,612千元,較上 + 年度核實減列人事費1,821千 + 元。 +2.基本行政工作維持費2,192千 + 元,較上年度增列辦公大樓清 + 潔委外及電力維護等經費718 + 千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍 + 整修經費3,262千元,較上年 + 度增列辦公廳舍消防設備、外 + 牆及窗戶整修工程等經費3,05 + 2千元。" +2024,3607631000,1050000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數1,050千元,較上 +年度增列電腦耗材及螢幕等經費 +110千元。" +2024,3607639800,80000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,3607640100,61295000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費59,096千元,較上 + 年度核實減列人事費3,082千 + 元。 +2.基本行政工作維持費1,834千 + 元,較上年度增列電費、廳舍 + 清潔費及三節慰問金等206千 + 元。 +3.辦公事務設備汰換經費365千 + 元,較上年度減列汰換投影機 + 等經費40千元。" +2024,3607641000,1452000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,452千元,係執 +行審計工作所需經費,與上年度 +同。" +2024,3607649000,0,交通運輸及設備,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.6.3.1, +2024,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3607660100,70155000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費62,455千元,較上 + 年度核實減列人事費375千元 + 。 +2.基本行政工作維持費1,880千 + 元,較上年度增列三節慰問金 + 等106千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍 + 整修經費5,820千元,較上年 + 度增列辦公大樓廁所整修工程 + 、汰換電話數位交換機系統等 + 經費3,005千元。" +2024,3607661000,1606000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,606千元,係執 +行審計工作所需經費,與上年度 +同。" +2024,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,3607700100,72330000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費68,492千元,較上 + 年度核實減列人事費3,749千 + 元。 +2.基本行政工作維持費2,833千 + 元,較上年度增列彙編綜合年 + 報印刷等經費183千元。 +3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍 + 整修經費1,005千元,較上年 + 度減列辦公大樓頂樓地坪防水 + 工程等經費4,055千元。" +2024,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.8.2,"本年度預算數1,538千元,係執 +行審計工作所需經費,與上年度 +同。" +2024,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,3708010100,1693439000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費1,581,193千元, + 較上年度核實減列人事費5,20 + 4千元。 +2.基本行政工作維持費103,633 + 千元,較上年度增列42,374千 + 元,包括: + (1)辦理本部環境佈置、清潔 +  及辦公大樓管理維護等經費 +  63,633千元,較上年度增列 +  2,374千元。 + (2)新增中央機關公西聯合檔 +  案庫房興建中長程個案計畫 +  總經費2,708,209千元,分5 +  年辦理,本年度編列第1年 +  經費40,000千元。 +3.統計業務專案計畫經費5,560 + 千元,較上年度增列大數據成 + 果展示區隔間裝修等經費484 + 千元。 +4.綜合規劃業務專案計畫經費3, + 053千元,與上年度同。" +2024,3708011000,6653756000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.地方制度與治理經費3,415千 + 元,較上年度增列辦理民政表 + 揚大會、研修地方行政與立法 + 機關組織準則及替代役民防役 + 役男專業訓練等經費1,285千 + 元。 +2.地方建設經費4,966千元,較 + 上年度減列補助鄉鎮市辦理公 + 共造產工作績優等經費933千 + 元。 +3.公民參政經費322千元,較上 + 年度減列政治獻金宣導等經費 + 455千元。 +4.政黨輔導經費685,204千元, + 較上年度增列政黨補助金等24 + ,937千元。 +5.轉型正義權利回復經費5,394, + 758千元,較上年度減列補助 + 財團法人威權統治時期國家不 + 法行為被害者權利回復基金會 + 辦理賠償金發放等經費4,691, + 844千元。 +6.宗教事務推動與發展經費32,7 + 95千元,較上年度增列補助宗 + 教團體發展及促進宗教對話等 + 經費26,530千元。 +7.殯葬管理經費491,095千元, + 較上年度增列188,878千元, + 包括: + (1)辦理殯葬管理業務宣導及 +  捐助辦理殯葬相關研究活動 +  等經費1,495千元,較上年 +  度減列904千元。 + (2)殯葬設施量能提升計畫總 +  經費1,514,000千元,分4年 +  辦理,111至112年度已編列 +  370,644千元,本年度續編 +  第3年經費489,600千元,較 +  上年度增列189,782千元。 +8.禮制行政經費3,701千元,較 + 上年度增列研修國家榮典法令 + 及推廣禮制性別平權等經費13 + 1千元。 +9.補助辦理國家重大慶典經費37 + ,500千元,與上年度同。" +2024,3708011500,70563000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.督導改進戶籍行政經費333千 + 元,較上年度減列戶籍法規修 + 正會議出席費及公文檔案建檔 + 掃描等經費57千元。 +2.加強改進國籍行政經費398千 + 元,較上年度減列辦理高級專 + 業人才及撤銷國籍變更審查會 + 等經費70千元。 +3.辦理戶籍人口統計經費464千 + 元,較上年度減列編印人口統 + 計刊物及購置印表機等經費83 + 千元。 +4.辦理戶政綜合計畫及研習活動 + 經費4,443千元,較上年度增 + 列辦理戶政人員研習會及戶政 + 日活動等經費316千元。 +5.辦理戶籍資料運用管理經費64 + ,925千元,較上年度增列新式 + 身分證印製設備暫停執行之必 + 要費用等63,753千元。 +6.上年度數位身分識別證(New +  eID)-新一代國民身分證換 + 發計畫預算業已編竣,所列63 + ,759千元如數減列。" +2024,3708012500,474593000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, +2024,3708012700,707828000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基本行政工作維持費2,747千 + 元,較上年度增列文康活動費 + 等626千元。 +2.測繪控制點管理維護經費1,21 + 7千元,較上年度減列辦理衛 + 星基準站清潔維護等經費518 + 千元。 +3.資料供應及受託測量經費18,1 + 68千元,與上年度同。 +4.國家底圖空間資料基礎建設計 + 畫總經費2,310,900千元,分5 + 年辦理,110至112年度已編列 + 1,068,338千元,本年度續編 + 第4年經費435,888千元,本科 + 目編列268,725千元,較上年 + 度增列48,283千元。 +5.智慧衛星定位及移動測圖科技 + 發展計畫經費12,000千元,較 + 上年度增列購置精密單點即時 + 動態定位系統軟體等經費589 + 千元。 +6.地籍圖重測延續計畫總經費1, + 491,647千元,分8年辦理,11 + 2年度已編列194,971千元,本 + 年度續編第2年經費194,971千 + 元,與上年度同。 +7.多維度空間資訊基礎圖資測製 + 及更新計畫總經費1,222,689 + 千元,分5年辦理,112年度已 + 編列51,328千元,本年度續編 + 第2年經費210,000千元,較上 + 年度增列158,672千元。" +2024,3708012800,13836000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基本行政工作維持費5,983千 + 元,較上年度增列資訊系統維 + 護及軟體授權等經費2,064千 + 元。 +2.規劃設計監工業務經費7,853 + 千元,較上年度增列資訊設備 + 維護及軟體授權等經費1,338 + 千元。" +2024,3708012900,1954197000,無細項,內政部主管,內政部,役政業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.徵兵處理經費201,140千元, + 較上年度減列補助地方政府辦 + 理役男體(複)檢等經費3,05 + 3千元。 +2.役政人員培訓計畫經費351千 + 元,與上年度同。 +3.軍人權益與其家屬之優待扶助 + 及特別災害救助經費166,164 + 千元,較上年度增列常備役役 + 男及其家屬生活扶慰助等經費 + 60,476千元。 +4.兵役宣導工作經費1,998千元 + ,較上年度增列辦理兵役節活 + 動、兵役與替代役媒體政策及 + 業務宣導等經費825千元。 +5.辦理替代役工作經費1,584,54 + 4千元,較上年度增列替代役 + 役男薪給與主副食及替代役備 + 役役男召集等經費797,400千 + 元。" +2024,3708013000,677122000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.資訊服務及基礎設施安全管理 + 經費283,614千元,較上年度 + 增列123,260千元,包括: + (1)辦理資訊作業基礎環境維 +  護等經費121,964千元,較 +  上年度減列11,491千元。 + (2)內政部資訊服務大樓重建 +  工程計畫總經費673,076千 +  元,分5年辦理,112年度已 +  編列26,899千元,本年度續 +  編第2年經費161,650千元, +  較上年度增列134,751千元 +  。 +2.行政資訊服務開發及維護經費 + 14,652千元,較上年度減列辦 + 理1996內政服務熱線經費463 + 千元。 +3.戶役政資訊作業及管理經費15 + 1,298千元,較上年度增列戶 + 役政資訊系統維護等經費17,2 + 09千元。 +4.內政地理資訊3D化推動計畫總 + 經費152,610千元,分5年辦理 + ,110至112年度已編列107,27 + 1千元,本年度續編第4年經費 + 24,760千元,較上年度增列99 + 2千元。  +5.服務型智慧政府2.0推動計畫 + —自然人憑證創新應用服務計 + 畫總經費278,900千元,分5年 + 辦理,110至112年度已編列13 + 5,782千元,本年度續編第4年 + 經費43,508千元,較上年度增 + 列4,251千元。  +6.服務型智慧政府2.0推動計畫 + —智慧內政服務整合計畫總經 + 費973,136千元,分5年辦理, + 110至112年度已編列301,509 + 千元,本年度續編第4年經費8 + 2,880千元,本科目編列80,29 + 0千元,較上年度減列22,914 + 千元。 +7.新增行政部門關鍵民生系統精 + 進雲端備份及回復計畫經費60 + ,000千元。  +8.新增全國戶政數位服務精進計 + 畫經費19,000千元。" +2024,3708019000,930000,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.9.1, +2024,3708019800,27000000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2024,6308013500,34433000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.健全人民團體組織及推行改善 + 社會風氣經費21,784千元,較 + 上年度減列輔導捐助人民團體 + 辦理各項重要活動、建置數位 + 櫃檯及管理系統等經費3,786 + 千元。 +2.健全職業團體組織經費1,468 + 千元,與上年度同。 +3.健全合作社場組織經費7,590 + 千元,較上年度增列合作事業 + 入口網系統軟體架構更新等經 + 費4,980千元。 +4.強化合作事業輔導經費3,591 + 千元,與上年度同。 +5.上年度合作事業推動地方創生 + 輔導試辦計畫預算業已編竣, + 所列7,984千元如數減列。" +2024,5608118100,10102832000,國土永續發展基金,內政部主管,國土管理署及所屬,非營業特種基金,農業支出,7.2.1.1, +2024,5708110100,1095252000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費1,035,854千元, + 較上年度核實減列人事費6,07 + 2千元。 +2.基本行政工作維持費44,777千 + 元,較上年度減列景美檔案庫 + 房搬遷等經費2,408千元。 +3.資訊系統開發管理與維護經費 + 14,621千元,較上年度增列全 + 球資訊網站功能擴充等經費1, + 660千元。" +2024,5708111000,20208133000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,國土管理業務,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下��� +1.辦理國土管理等計畫研擬審議 + 及規劃管理經費3,010千元, + 較上年度減列辦理區域計畫之 + 審議協調及推動等經費395千 + 元。 +2.都市計畫法規研擬、案件審議 + 及都市開發建設經費2,276千 + 元,較上年度減列新市鎮開發 + 計畫之研擬及推動等經費16千 + 元。 +3.住宅政策及住宅計畫之推動經 + 費20,053,200千元,較上年度 + 減列15,717,500千元,包括: + (1)撥補住宅基金興辦社會住 +  宅及住宅補貼等經費20,000 +  ,000千元,較上年度減列15 +  ,770,700千元。 + (2)新增白匏湖運動休閒生態 +  園區暨社會住宅興建計畫經 +  費72,576千元,本科目編列 +  53,200千元。 +4.辦理建築許可、建築師輔導及 + 公寓大廈等工作管理業務69,1 + 62千元,較上年度減列3,050 + 千元,包括: + (1)辦理建築節約能源設計之 +  綠建築業務督導等經費30,7 +  34千元,較上年度減列辦理 +  工程技術規範工作等經費1, +  343千元。 + (2)服務型智慧政府2.0推動計 +  畫-建築管理數位轉型計畫 +  總經費110,000千元,分5年 +  辦理,110至112年度已編列 +  18,100千元,本年度續編第 +  4年經費4,667千元,較上年 +  度減列557千元。 + (3)內政地理資訊3D化推動計 +  畫總經費677,500千元,分5 +  年辦理,110至112年度已編 +  列350,691千元,本年度續 +  編第4年經費128,281千元, +  本科目編列33,761千元,較 +  上年度減列1,150千元。 +5.營建管理與城鄉行政經費80,4 + 85千元,較上年度增列2,148 + 千元,包括: + (1)辦理營造業管理等經費68, +  943千元,較上年度增列辦 +  理檔案回溯編目建檔專案作 +  業等經費1,783千元。 + (2)營建事業廢棄物資源再利 +  用計畫7,617千元,較上年 +  度減列營建剩餘土石方流向 +  管理系統建置等經費63千元 +  。 + (3)服務型智慧政府2.0推動計 +  畫-營造業創新管理服務建 +  置計畫總經費18,502千元, +  分4年辦理,110至112年度 +  已編列14,577千元,本年度 +  續編最後1年經費3,925千元 +  ,較上年度增列428千元。" +2024,5708112100,26405000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基本行政工作維持費4,808千 + 元,較上年度增列軟體授權等 + 經費644千元。 +2.城鄉發展經費2,221千元,較 + 上年度減列委託辦理東北角海 + 岸風景特定區分析等經費555 + 千元。 +3.新增白匏湖運動休閒生態園區 + 暨社會住宅興建計畫經費72,5 + 76千元,本科目編列19,376千 + 元。" +2024,5708119800,2517000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5808115500,9016072000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,都市基礎工程業務,交通支出,7.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基本行政工作維持費67,998千 + 元,較上年度增列北區聯合辦 + 公大樓A棟修繕等經費40,556 + 千元。 +2.辦理都市基礎建設相關法令與 + 政策研究發展考核等業務管理 + 經費3,801千元,較上年度減 + 列委託辦理自行車道系統維護 + 計畫等經費367千元。 +3.生活圈道路交通系統建設計畫 + (市區道路)總經費42,000,0 + 00千元,分6年辦理,111至11 + 2年度已編列13,270,129千元 + ,本年度續編第3年經費6,900 + ,828千元,較上年度增列268, + 029千元。 +4.國家生技研究園區聯外道路計 + 畫總經費1,045,663千元,分4 + 年辦理,110至112年度已編列 + 605,277千元,本年度續編最 + 後1年經費440,386千元,較上 + 年度增列434,278千元。 +5.內政地理資訊3D化推動計畫總 + 經費677,500千元,分5年辦理 + ,110至112年度已編列350,69 + 1千元,本年度續編第4年經費 + 128,281千元,本科目編列94, + 520千元,較上年度增列9,296 + 千元。 +6.新增永續提升人行安全計畫經 + 費1,494,939千元。 +7.新增淡水河北側沿河平面道路 + 工程(淡水河北側沿河快速道 + 路第一期工程替代方案)總經 + 費1,667,000千元,分6年辦理 + ,本年度編列第1年經費13,60 + 0千元。" +2024,7108114000,18623571000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基本行政工作維持費9,729千 + 元,較上年度增列行政資訊系 + 統維護費等9,506千元。 +2.推動下水道工程建設經費11,1 + 31千元,較上年度減列委託辦 + 理高功率雷射技術對下水道人 + 孔蓋抗滑延壽評估試驗計畫等 + 經費2,757千元。 +3.污水下水道第六期建設計畫總 + 經費95,250,000千元,分6年 + 辦理,110至112年度已編列39 + ,200,643千元,本年度續編第 + 4年經費14,226,470千元,較 + 上年度減列129,426千元。 +4.公共污水處理廠再生水推動計 + 畫總經費14,000,000千元,分 + 6年辦理,110至112年度已編 + 列7,612,277千元,本年度續 + 編第4年經費3,997,241千元, + 較上年度增列858,752千元。 +5.都市總合治水建設計畫總經費 + 2,000,000千元,分5年辦理, + 111至112年度已編列316,807 + 千元,本年度續編第3年經費3 + 50,000千元,較上年度增列96 + ,548千元。 +6.前鎮漁港建設專案中長程計畫 + 總經費378,200千元,分3年辦 + 理,111至112年度已編列349, + 200千元,本年度續編最後1年 + 經費29,000千元,較上年度減 + 列105,200千元。" +2024,3808210100,18689377000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,警政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費18,578,414千元, + 較上年度核實減列人事費14,8 + 34千元。 +2.基本行政工作維持費57,627千 + 元,較上年度增列電費等2,17 + 2千元。 +3.警察消防海巡移民空勤人員醫 + 療照護實施方案經費53,336千 + 元,較上年度增列健保醫療部 + 分負擔補助等4,786千元。" +2024,3808211000,1347778000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,警政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.強化警備應變措施、社會治安 + 維護及國際警察合作經費492, + 279千元,較上年度減列辦理 + 全國性公民投票治安維護等經 + 費26,070千元。 +2.交通安全維護及交通秩序規劃 + 經費75,127千元,較上年度減 + 列辦理交通安全及執法宣導等 + 經費56千元。 +3.端正警察風紀與激勵員警士氣 + 及強化各警察單位內部管理經 + 費203,327千元,較上年度增 + 列警察人員危勞職務降齡命令 + 退休特別給付金等12,316千元 + 。 +4.強化警用裝備、車輛等後勤業 + 務經費215,164千元,較上年 + 度減列汰補員警執勤及訓練用 + 子彈等經費25,932千元。 +5.強化警政婦幼安全及推動社區 + 治安業務經費31,473千元,較 + 上年度增列民防團隊協勤運作 + 等經費164千元。 +6.警察業務管理經費10,146千元 + ,較上年度減列汰換拋射式電 + 擊器勤務及訓練用卡匣等經費 + 27,568千元。 +7.加強警察教育訓練業務經費60 + ,987千元,較上年度減列辦理 + 世界警察消防運動會人員旅費 + 等2,012千元。 +8.電子處理警政資料經費125,91 + 2千元,較上年度減列警政查 + 詢系統行動載具數據連線等經 + 費20,408千元。 +9.新增警政安全守護雲計畫總經 + 費307,000千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費76,000 + 千元,本科目編列8,640千元 + 。 +10.新增精實員警教育訓練計畫 + 總經費2,231,317千元,分4年 + 辦理,本年度編列第1年經費2 + 75,735千元,本科目編列94,4 + 17千元。 +11.新增數位警政智慧策略計畫 + 經費105,000千元,本科目編 + 列30,306千元。" +2024,3808211200,329359000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,警政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.警察通訊所辦理有線及無線電 + 訊電路工作經費113,767千元 + ,較上年度減列269,286千元 + ,包括: + (1)基本行政工作維持與有線 +  及無線電訊業務工作經費49 +  ,961千元,較上年度增列電 +  費等1,827千元。 + (2)警用無線電汰換更新中程 +  計畫-無線電通訊系統建置 +  及中央警察機關終端通訊設 +  備總經費1,938,546千元, +  分6年辦理,109至112年度 +  已編列851,174千元,本年 +  度續編第5年經費43,806千 +  元,較上年度減列267,113 +  千元。 + (3)警察執法安全堅實方案- +  警用通訊網與設備效能提升 +  計畫總經費104,000千元, +  分4年辦理,112年度已編列 +  24,000千元,本年度續編第 +  2年經費20,000千元,較上 +  年度減列4,000千元。 +2.警察機械修理廠辦理警用武器 + 與車輛維修及零組件製造業務 + 經費5,829千元,較上年度增 + 列汰換個人電腦及資訊機房消 + 防設施改善等經費1,020千元 + 。 +3.警察廣播電臺辦理治安交通宣 + 導工作業務經費99,434千元, + 較上年度增列建置調頻廣播發 + 射站及異地備援機房等經費42 + ,556千元。 +4.民防指揮管制所辦理防情管制 + 業務及通信設施工作經費22,7 + 13千元,較上年度增列建置電 + 磁脈衝防護設備及示警閘道器 + 等經���5,852千元。 +5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護 + 工作經費46,518千元,較上年 + 度減列青埔靶場建置工程等經 + 費11,421千元。 +6.高雄港務警察總隊辦理高雄港 + 區治安維護工作經費7,344千 + 元,較上年度減列中興中隊靶 + 場整修工程等經費3,429千元 + 。 +7.臺中港務警察總隊辦理臺中港 + 及麥寮工業專用港港區治安維 + 護工作經費10,640千元,較上 + 年度增列待勤處所修繕等經費 + 6,182千元。 +8.基隆港務警察總隊辦理基隆港 + 區治安維護工作經費10,887千 + 元,較上年度增列待勤處所修 + 繕及資訊機房消防設施改善等 + 經費6,197千元。 +9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港 + 及和平工業專用港港區治安維 + 護工作經費12,227千元,較上 + 年度增列總隊部廳舍公共安全 + 改善工程等經費9,413千元。" +2024,3808211300,618462000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,警政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.保安警察第一總隊辦理警力派 + 遣、訓練、警戒及秩序維護業 + 務等經費243,214千元,較上 + 年度增列57,994千元,包括: + (1)基本行政工作業務與保安 +  警察業務相關維運工作等經 +  費204,214千元,較上年度 +  增列維安特勤隊新進隊員裝 +  備購置及靶場整修工程等經 +  費53,458千元。 + (2)維安特勤隊武器裝備精進 +  改善中程計畫第二期總經費 +  326,897千元,分4年辦理, +  111至112年度已編列47,584 +  千元,本年度續編第3年經 +  費39,000千元,較上年度增 +  列4,536千元。 +2.保安警察第二總隊刑事警察大 + 隊辦理查緝盜版、仿冒及保護 + 智慧財產權業務等經費19,249 + 千元,較上年度減列汰換個人 + 電腦等經費521千元。 +3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安 + 全檢查業務經費68,951千元, + 較上年度增列廳舍清潔外包及 + 電費等13,395千元。 +4.保安警察第四總隊辦理警力派 + 遣、訓練、警戒及秩序維護業 + 務等經費35,298千元,較上年 + 度增列廳舍清潔外包及資訊機 + 房消防設施改善等經費5,047 + 千元。 +5.保安警察第五總隊辦理警力派 + 遣、訓練、警戒及秩序維護業 + 務等經費56,183千元,較上年 + 度增列雨污水分離改善工程及 + 廳舍清潔外包等經費11,969千 + 元。 +6.保安警察第六總隊辦理國家首 + 長安全警衛及中央憲政機關駐 + 衛業務等經費115,626千元, + 較上年度增列汰換空調系統冰 + 水主機及廳舍修繕工程等經費 + 11,313千元。 +7.保安警察第七總隊辦理維護派 + 駐機關安全執行專責任務等經 + 費79,941千元,較上年度增列 + 26,832千元,包括: + (1)基本行政工作及執行各項 +  勤務等經費57,887千元,較 +  上年度增列電費及員警服裝 +  等經費4,778千元。 + (2)新增預防山林盜伐之精進 +  作為方案總經費67,503千元 +  ,分4年辦理,本年度編列2 +  2,054千元。" +2024,3808211400,327368000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,警政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基本行政工作維持費11,507千 + 元,較上年度增列文康活動費 + 等398千元。 +2.維持交通秩序及安全經費315, + 861千元,較上年度增列汰換 + 雪山隧道自動化科技執法系統 + 及局本部數位式有線電話設備 + 等經費22,598千元。" +2024,3808211500,1442552000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,警政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基本行政工作維持費69,855千 + 元,較上年度增列電費等18,1 + 24千元。 +2.犯罪資料及指紋分析電腦化經 + 費70,368千元,較上年度增列 + 去氧核醣核酸鑑識血清及血型 + 鑑識相關耗材等經費14,570千 + 元。 +3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外 + 案件經費15,101千元,較上年 + 度增列駐外刑事聯絡官工作費 + 及翻譯秘書等經費2,853千元 + 。 +4.爆炸物案件現場採證與蒐證工 + 作經費22,837千元,較上年度 + 增列新興毒品檢驗(測)、分 + 析及尿液檢驗儀器維護等經費 + 2,253千元。 +5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治 + 平對象經費244,512千元,較 + 上年度增列辦理民眾識別詐騙 + 等經費10,791千元。 +6.辦理刑事偵防綜合業務經費12 + 9,660千元,較上年度增列通 + 訊監察系統維護等經費22,957 + 千元。 +7.充實刑事警察設備經費306,55 + 2千元,較上年度增列行動通 + 訊偵蒐系統及數位蒐證設備等 + 經費171,020千元。 +8.警察科技偵查躍升方案—邁向 + 新框架厚植科技偵查能量計�� + 總經費85,132千元,分4年辦 + 理,112年度已編列31,100千 + 元,本年度續編第2年經費10, + 201千元,較上年度減列20,89 + 9千元。 +9.警察科技偵查躍升方案—5G行 + 動寬頻通訊監察建置計畫總經 + 費765,794千元,分3年辦理, + 112年度已編列207,758千元, + 本年度續編第2年經費228,778 + 千元,較上年度增列21,020千 + 元。 +10.警察科技偵查躍升方案—鑑 + 識及防爆量能進階計畫總經費 + 547,609千元,分4年辦理,11 + 2年度已編列78,460千元,本 + 年度續編第2年經費195,799千 + 元,較上年度增列117,339千 + 元。 +11.強化社會安全網第二期計畫 + -少年偏差行為輔導業務總經 + 費272,726千元,分4年辦理, + 111至112年度已編列140,297 + 千元,本年度續編第3年經費9 + 7,985千元,較上年度增列7,2 + 25千元。 +12.精進警察科技偵查設備及人 + 才培訓計畫-提升中央警察機 + 關科技偵查設備及人員訓練總 + 經費81,764千元,分3年辦理 + ,111至112年度已編列75,833 + 千元,本年度續編最後1年經 + 費5,931千元,較上年度減列1 + 6,694千元。 +13.因應司法變革充實鑑識質量 + 計畫經費3,158千元,較上年 + 度減列購置分析軟體等經費1, + 707千元。 +14.新增贓證物品管理智能庫房 + 計畫總經費126,269千元,分4 + 年辦理,本年度編列第1年經 + 費21,976千元。 +15.新增資安跨域整合聯防計畫 + -厚植刑事科技研發能量計畫 + (APP智慧分析及關聯子計畫 + )經費19,839千元。 +16.上年度資安跨域整合聯防計 + 畫-厚植刑事科技研發能量計 + 畫(物聯網設備資料分析計畫 + )預算業已編竣,所列20,051 + 千元如數減列。" +2024,3808211600,1787622000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,警政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基本行政及教務工作維持費64 + ,061千元,較上年度增列汰換 + 冷氣機等經費2,619千元。 +2.基本教學訓輔工作經費466,72 + 1千元,較上年度減列70,812 + 千元,包括: + (1)辦理教學訓輔工作經費129 +  ,433千元,較上年度增列教 +  室及實驗室水電費等14,707 +  千元。 + (2)臺灣警察專科學校學生宿 +  舍大樓新建工程中程個案計 +  畫總經費942,509千元,分8 +  年辦理,106至112年度已編 +  列744,631千元,本年度續 +  編最後1年經費197,878千元 +  ,較上年度減列193,831千 +  元。 + (3)新增因應新型態犯罪提升 +  教學量能計畫總經費125,00 +  0千元,分3年辦理,本年度 +  編列第1年經費57,962千元 +  。 + (4)新增自強樓2樓靶場及育才 +  樓3、4樓學生浴廁整修工程 +  29,249千元。 + (5)新增樂育樓、莊敬樓等電 +  力系統改善及冷氣裝設工程 +  52,199千元。 + (6)上年度辦理自強樓1樓靶場 +  整修工程、汰購多功能數位 +  講桌、個人電腦及運動心跳 +  率安全監控系統等預算業已 +  編竣,所列31,098千元如數 +  減列。 +3.學生公費1,246,593千元,較 + 上年度增列學生生活津貼及主 + 副食費等392,301千元。 +4.辦理招生考試工作經費10,247 + 千元,較上年度減列辦理招生 + 宣導等經費88千元。" +2024,3808219000,67083000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,警政支出,7.3.8.1, +2024,3808219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,警政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 +2024,3808410100,616430000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,警政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費594,116千元,較 + 上年度增列一般警察特考錄取 + 人員公保、健保保費518千元 + 。 +2.基本行政工作維持費22,314千 + 元,較上年度增列年金改革節 + 省退撫給付挹注公務人員退休 + 撫卹基金等經費1,444千元。" +2024,3808410200,591504000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,警政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.教務行政及警察博物館工作維 + 持經費4,752千元,較上年度 + 增列學生暑期實習等經費190 + 千元。 +2.教學訓輔基本工作維持經費20 + 0,804千元,較上年度減列老 + 舊建築物耐震補強工程等經費 + 14,809千元。 +3.出國研究及出席國際會議經費 + 520千元,較上年度增列刑事 + 鑑識教學研究出國培訓計畫等 + 經費220千元。 +4.軍訓服役、警用技能教學及學 + 生生活管理經費22,579千元, + 較上年度增列學生儀隊服裝汰 + 換等經費497千元。 +5.員警陞(在)職暨特考班教育 + 訓練���生活管理經費39,055千 + 元,較上年度增列警察特考相 + 關訓練班期等經費8,755千元 + 。 +6.學生公費252,943千元,較上 + 年度增列學生主副食等經費32 + ,512千元。 +7.鑑定工作業務經費315千元, + 較上年度減列辦理鑑定工作費 + 1千元。  +8.辦理招生考試工作經費4,531 + 千元,較上年度增列試務經費 + 370千元。 +9.新增因應新型態犯罪提升教學 + 量能計畫總經費261,852千元 + ,分3年辦理,本年度編列第1 + 年經費66,005千元。" +2024,3808419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,警政支出,7.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,3708510100,914925000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費836,154千元,較 + 上年度核實增列人事費17,802 + 千元。 +2.基本行政工作維持費78,771千 + 元,較上年度增列文康活動費 + 等122千元。" +2024,3708511000,1900159000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.加強災害管理工作經費236,07 + 5千元,較上年度增列102,599 + 千元,包括: + (1)辦理各類災害預防、防災 +  、逃生媒體宣導等經費4,01 +  4千元,較上年度減列辦理 +  災害防救業務績效評鑑等經 +  費314千元。 + (2)強韌臺灣大規模風災震災 +  整備與協作計畫總經費819, +  459千元,分5年辦理,112 +  年度已編列92,979千元,本 +  年度續編第2年經費193,892 +  千元,較上年度增列100,91 +  3千元。 + (3)臺美暨國際人道救援及災 +  害管理合作交流中程計畫總 +  經費301,858千元,分5年辦 +  理,112年度已編列51,696 +  千元,本年度續編第2年經 +  費51,696千元,本科目編列 +  36,169千元,與上年度同。 + (4)新增強化重要科學園區消 +  防量能及防護中程計畫經費 +  2,000千元。 +2.強化整備應變及民力救援效能 + 經費208,856千元,較上年度 + 增列146,770千元,包括: + (1)辦理緊急應變小組與防災 +  及救災整備工作等經費2,93 +  2千元,較上年度減列辦理 +  緊急事故應變指揮系統講習 +  等經費338千元。 + (2)辦理義勇消防組織與災害 +  防救團體訓練等經費11,128 +  千元,較上年度減列購置義 +  消競技大賽器材等經費3,99 +  4千元。 + (3)強化災害防救志工救災協 +  勤量能計畫總經費229,278 +  千元,分6年辦理,111至11 +  2年度已編列71,212千元, +  本年度續編第3年經費40,54 +  7千元,較上年度減列3,147 +  千元。 + (4)新增韌性臺灣—強化各類 +  型義消科技化訓練與精進裝 +  備中程計畫總經費495,241 +  千元,分6年辦理,本年度 +  編列第1年經費68,908千元 +  ,本科目編列64,902千元。 + (5)新增建置臺灣民間自主緊 +  急應變隊中程計畫總經費68 +  1,349千元,分6年辦理,本 +  年度編列第1年經費89,347 +  千元。 +3.加強火災預防與危險物品管理 + 工作經費75,901千元,較上年 + 度增列汰換多切面電腦斷層掃 + 描儀等經費30,925千元。 +4.加強救災救護經費266,612千 + 元,較上年度增列83,932千元 + ,包括: + (1)辦理各項救助隊暨各級救 +  護技術員訓練及購置救護裝 +  備等經費10,453千元,較上 +  年度增列山域水域事故救援 +  管理平台維護等經費664千 +  元。 + (2)建構安全化學環境計畫總 +  經費471,747千元,分5年辦 +  理,109至112年度已編列39 +  4,355千元,本年度續編最 +  後1年經費77,392千元,較 +  上年度減列85,349千元。 + (3)緊急醫療救護智能平臺— +  救急救難一站通推動計畫經 +  費10,008千元,較上度減列 +  建置五級檢傷系統等經費14 +  2千元。 + (4)新增提升山域事故救援效 +  能五年中程計畫總經費526, +  851千元,分5年辦理,本年 +  度編列第1年經費112,809千 +  元。 + (5)新增AI智慧搜救派遣系統 +  建置中程計畫總經費346,59 +  8千元,分3年辦理,本年度 +  編列第1年經費55,950千元 +  。 +5.加強防救災資通訊工作經費47 + 1,191千元,較上年度增列348 + ,454千元,包括: + (1)辦理防救災資通訊系統、 +  衛星及微波通訊系統維護等 +  經費123,082千元,較上年 +  度增列跨機關資料傳輸系統 +  介接等經費5,000千元。 + (2)新增建構韌性臺灣因應極 +  端情況災害應變中心與119 +  指揮中心異地強固中程計畫 +  總經費1,721,287��元,分3 +  年辦理,本年度編列第1年 +  經費119,335千元。 + (3)新增資通訊設備多重異地 +  備援備份中程計畫經費196, +  028千元,本科目編列193,9 +  48千元。 + (4)新增建構數位韌性防救災 +  緊急通訊系統中程計畫經費 +  34,826千元。 + (5)上年度服務型智慧政府2.0 +  推動計畫—救災雲精進計畫 +  預算業已編竣,所列4,655 +  千元如數減列。 +6.加強消防訓練中心工作經費64 + 1,524千元,較上年度增列89, + 719千元,包括:  + (1)辦理各項消防專業訓練、 +  設施維護及設備汰換等經費 +  488,531千元,較上年度增 +  列消防特考班學生公費等14 +  3,234千元。 + (2)消防署訓練中心充實建置 +  計畫總經費1,231,554千元 +  ,分11年辦理,104至112年 +  度已編列1,031,554千元, +  本年度續編第10年經費152, +  993千元,較上年度減列53, +  515千元。" +2024,3708512000,8984000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基本行政工作維持費2,898千 + 元,較上年度增列文康活動費 + 等151千元。 +2.新增韌性臺灣—強化各類型義 + 消科技化訓練與精進裝備中程 + 計畫總經費495,241千元,分6 + 年辦理,本年度編列第1年經 + 費68,908千元,本科目編列4, + 006千元。  +3.新增資通訊設備多重異地備援 + 備份中程計畫經費196,028千 + 元,本科目編列2,080千元。" +2024,3708513000,93014000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,特種搜救業務,民政支出,7.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基本行政工作維持費13,981千 + 元,較上年度增列文康活動費 + 等72千元。  +2.臺美暨國際人道救援及災害管 + 理合作交流中程計畫總經費30 + 1,858千元,分5年辦理,112 + 年度已編列51,696千元,本年 + 度續編第2年經費51,696千元 + ,本科目編列15,527千元,與 + 上年度同。 +3.新增精進國際人道救援能力暨 + 緊急應變救災裝備器材物資倉 + 儲中程計畫總經費1,205,727 + 千元,分5年辦理,本年度編 + 列第1年經費63,506千元。 +4.上年度提升我國人道救援能力 + 計畫預算業已編竣,所列23,0 + 68千元如數減列。" +2024,3708519000,1820000,交通及運輸設備,內政部主管,消防署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.5.5.1, +2024,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.6,仍照上年度預算數編列。 +2024,5608560100,750501000,無細項,內政部主管,國家公園署及所屬,一般行政,農業支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費727,990千元,較 + 上年度增列員額19人之人事費 + 等37,411千元。 +2.基本行政工作維持費22,511千 + 元,較上年度增列辦公廳舍租 + 金等經費22,369千元。" +2024,5608561000,187770000,無細項,內政部主管,國家公園署及所屬,國家公園業務,農業支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.綜合計劃業務經費22,689千元 + ,較上年度增列辦理國家公園 + 、濕地保育與海岸管理之資源 + 調查及經營管理等經費10,103 + 千元。 +2.環境規劃業務經費74,485千元 + ,較上年度增列行政資訊系統 + 及資安設備維運等經費18,210 + 千元。 +3.遊憩管理業務經費39,526千元 + ,較上年度增列委託辦理濕地 + 產業調適及標章推廣等經費3, + 229千元。 +4.保育解說業務經費46,908千元 + ,較上年度增列辦理全球資訊 + 網站建置及維運等經費6,761 + 千元。 +5.其他設備經費4,162千元,較 + 上年度增列購置文書編輯軟體 + 等經費3,899千元。" +2024,5608562000,305971000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,國家公園署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.6.3.1, +2024,5608569800,500000,無細項,內政部主管,國家公園署及所屬,第一預備金,農業支出,7.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3708580100,3534918000,無細項,內政部主管,移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費3,512,000千元, + 與上年度同。 +2.基本行政工作維持費22,918千 + 元,較上年度增列文康活動及 + 員工健康檢查等經費4,666千 + 元。" +2024,3708581100,1597177000,無細項,內政部主管,移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.貫徹執行入出國及移民政策經 + 費177,064千元,較上年度增 + 列水電費及汰換勤務工作服等 + 經費18,320千元。 +2.辦理海外事務及人流管理工作 + 經費80,198千元,��上年度增 + 列45,670千元,包括: + (1)辦理與各國移民業務之合 +  作聯繫、大陸偷渡犯遣返監 +  交及人流管理業務經費43,9 +  67千元,較上年度增列駐外 +  工作組就地僱員薪資等經費 +  9,439千元。 + (2)新增贓證物品管理智能庫 +  房計畫總經費56,770千元, +  分2年辦理,本年度編列第1 +  年經費36,231千元。 +3.建立整體性入出國及移民管理 + 資訊系統經費706,024千元, + 較上年度增列66,914千元,包 + 括: + (1)入出國移民管理資訊系統 +  維運經費394,289千元,較 +  上年度增列資通安全防控維 +  運之防火牆設備汰換更新等 +  經費48,184千元。 + (2)旅客訂位及行程分析系統 +  第2期建置計畫經費34,000 +  千元,較上年度減列辦理系 +  統建置及基礎設施強化等經 +  費21,000千元。 + (3)外國專業人才及創業家一 +  站式整合擴充計畫經費4,93 +  4千元,較上年度減列系統 +  開發等經費10,066千元。 + (4)建構新世代國境查驗服務 +  計畫總經費567,025千元, +  分3年辦理,112年度已編列 +  183,005千元,本年度續編 +  第2年經費201,593千元,較 +  上年度增列18,588千元。 + (5)新增新住民數位應用培力 +  計畫經費31,208千元。 + (6)新增行政部門關鍵民生系 +  統精進雲端備份及回復計畫 +  經費40,000千元。 + (7)上年度新住民數位應用資 +  訊計畫及提升國境安全資訊 +  建置計畫預算業已編竣,所 +  列40,000千元如數減列。 +4.移民輔導人口販運防制及居留 + 定居管理經費433,791千元, + 較上年度增列辦理防制人口販 + 運國際工作坊等經費1,807千 + 元。 +5.加強入出國及移民管理規劃經 + 費3,315千元,較上年度增列 + 國家關鍵基礎設施安全防護演 + 習等經費180千元。 +6.執行外來人口管理服務及違法 + 調查處理業務經費153,187千 + 元,較上年度增列66,645千元 + ,包括: + (1)辦理移民服務、入出國管 +  理、外來人口訪查、收容管 +  理及遣返業務經費65,815千 +  元,較上年度增列執行受收 +  容人強制遞解出境機票及伙 +  食等經費24,972千元。 + (2)南區事務大隊大隊部及高 +  雄市專勤隊辦公廳舍新建工 +  程計畫總經費391,514千元 +  ,分6年辦理,109至112年 +  度已編列97,933千元,本年 +  度續編第5年經費87,372千 +  元,較上年度增列41,673千 +  元。 +7.執行國境管理及查驗許可經費 + 43,598千元,較上年度增列各 + 機場港口保全協勤人力等經費 + 14,970千元。 +8.上年度擴大查處逾期停(居) + 留外來人口專案實施計畫預算 + 業已編竣,所列86,429千元如 + 數減列。" +2024,3708589000,14780000,交通及運輸設備,內政部主管,移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, +2024,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5208610100,94366000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費91,458千元,較上 + 年度核實減列人事費861千元 + 。  +2.基本行政工作維持費2,908千 + 元,與上年度同。" +2024,5208615500,197070000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.綜合規劃經費21,193千元,較 + 上年度增列辦理高齡科技產業 + —普惠科技驅動高齡市場商機 + 計畫等經費12,437千元。 +2.安全防災經費34,830千元,較 + 上年度增列辦理建築防火科技 + 與智慧應用研發前瞻精進計畫 + 等經費189千元。 +3.工程技術經費46,696千元,較 + 上年度減列辦理建築工程技術 + 精進創新與應用效能提升計畫 + 等經費1,264千元。  +4.環境控制經費94,351千元,較 + 上年度減列辦理永續健康綠建 + 築環境科技計畫等經費1,025 + 千元。" +2024,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,3708650100,490372000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費454,584千元,與 + 上年度同。 +2.基本行政工作維持費35,788千 + 元,較上年度減列勤務第三大 + 隊第二隊土地租金等1,804千 + 元。" +2024,3708651000,1255528000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.航務、機務及飛安經費1,076, + 880千元,較上年度增列25,27 + 0千元,包括: + (1)辦理飛行人員學科訓練及 +  空勤機組人員團體保險等經 +  費59,098千元,較上年度增 +  列直升機模擬機訓練等經費 +  861千元。 + (2)飛機及救災救護裝備器材 +  維護保養暨棚廠安全相關後 +  勤維持等經費1,017,782千 +  元,較上年度增列24,409千 +  元。 +2.勤務指揮工作經費11,690千元 + ,較上年度減列汰購勤務專用 + 無線電系統及儲存設備等經費 + 1,043千元。 +3.勤務棚廠廳舍興建整修工程經 + 費166,458千元,較上年度減 + 列810,867千元,包括: + (1)臺北松山駐地直升機棚廠 +  暨代拆代建空軍司令部松山 +  基地指揮部飛機棚廠等興建 +  工程計畫總經費3,499,261 +  千元,分9年辦理,109至11 +  2年度已編列1,342,682千元 +  ,本年度續編第5年經費93, +  458千元,較上年度減列843 +  ,867千元。 + (2)新增臺中駐地棚廠橫移式 +  抗颱大門建置工程經費70,0 +  00千元。 + (3)新增高雄舊駐地廳舍及棚 +  廠拆除工程經費3,000千元 +  。 + (4)上年度臺東駐地直升機棚 +  廠興建工程計畫預算業已編 +  竣,所列40,000千元如數減 +  列。 +4.充實直升機周邊設備經費500 + 千元,較上年度減列汰購救災 + 救護相關裝備等經費529千元 + 。" +2024,3708659000,0,交通及運輸設備,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, +2024,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3911010100,8377891000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費7,828,738千元, + 較上年度核實增列人事費2,21 + 6千元。 +2.基本行政工作維持費200,673 + 千元,較上年度減列房屋建築 + 養護費等43,169千元。 +3.檔案處理經費55,440千元,較 + 上年度增列新檔案大樓空間規 + 劃等經費27,494千元。 +4.資訊處理經費281,773千元, + 較上年度增列資訊服務費等21 + ,316千元。 +5.台灣美國事務委員會事務管理 + 3,707千元,與上年度同。 +6.桃園國際機場接待室基本行政 + 維持7,560千元,較上年度增 + 列第三航廈貴賓室隔間規劃設 + 計暨監造技術服務費等786千 + 元。" +2024,3911011000,226723000,無細項,外交部主管,外交部,外交管理業務,外交支出,8.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基本行政工作維持費103,978 + 千元,較上年度增列一般事務 + 費等6,166千元。 +2.各地區工作會報18,576千元, + 較上年度增列國外旅費等2,02 + 5千元。 +3.外交領事人員進修16,038千元 + ,較上年度減列教育訓練費1, + 034千元。 +4.外交及國際法研究獎學金設置 + 1,150千元,較上年度增列一 + 般事務費41千元。 +5.製作國情資料86,981千元,較 + 上年度增列臨時人員酬金231 + 千元。" +2024,3911011300,3179423000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.駐外使領單位基本行政工作維 + 持費3,060,691千元,較上年 + 度增列其他業務租金等123,01 + 4千元。 +2.駐外經濟單位基本行政工作維 + 持費23,466千元,較上年度增 + 列國外旅費983千元。 +3.駐外教育單位基本行政工作維 + 持費9,271千元,較上年度增 + 列水電費等27千元。 +4.駐外觀光單位基本行政工作維 + 持費9,212千元,較上年度增 + 列保險費等100千元。 +5.駐外僑務單位基本行政工作維 + 持費20,860千元,較上年度增 + 列國外旅費等2,859千元。 +6.駐外科技單位基本行政工作維 + 持費15,092千元,較上年度增 + 列國外旅費等8,380千元。 +7.駐外文化中心基本行政工作維 + 持費28,782千元,較上年度減 + 列其他業務租金等1,532千元 + 。 +8.駐外核安單位基本行政工作維 + 持費1,254千元,較上年度增 + 列國外旅費等292千元。 +9.駐外金融單位基本行政工作維 + 持費4,751千元,較上年度增 + 列一般事務費6千元。 +10.駐外醫療衛生推廣業務基本 + 行政工作維持費666千元,與 + 上年度同。 +11.駐外漁業單位基本行政工作 + 維持費3,332千元,較上年度 + 減列一般事務費等126千元。 +12.駐外勞動單位基本行政工作 + 維持費843千元,較上年度減 + 列國外旅費110千元。 +13.駐外財政單位基本行政工作 + 維持費1,203千元,較上年度 + 增列國外旅費等233千元。" +2024,3911011400,2337354000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +��較如下: +1.參與國際組織活動384,646千 + 元,較上年度增列國外旅費等 + 10,806千元。 +2.協助各種國際交流1,216,062 + 千元,較上年度增列89,918千 + 元,包括: + (1)學術交流410,615千元,較 +  上年度增列辦理對學術界交 +  流活動等經費33,511千元。 + (2)文化交流81,591千元,較 +  上年度增列文化外交等經費 +  7,156千元。 + (3)經貿外交215,894千元,較 +  上年度增列經貿交流活動等 +  經費19,699千元。 + (4)其他國際交流活動507,962 +  千元,較上年度增列對國內 +  團體之捐助等經費29,552千 +  元。 +3.出國訪問262,182千元,較上 + 年度增列國外旅費87,000千元 + 。 +4.訪賓接待474,464千元,較上 + 年度增列拉美地區訪賓接待等 + 經費48,450千元。" +2024,3911011500,13252829000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作及關懷,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.駐外技術服務1,026,060千元 + ,較上年度增列辦理亞太地區 + 駐外技術團等經費17,075千元 + 。 +2.加強雙邊及多邊合作11,015,3 + 95千元,較上年度減列雙邊合 + 作計畫等經費135,030千元。 +3.對國際之關懷救助及重建1,21 + 1,374千元,較上年度減列與 + 美方及歐洲國家合作協助烏克 + 蘭重建計畫等經費894,924千 + 元。" +2024,3911019000,521416000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.6.1, +2024,3911019800,70000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2024,391101A000,1186718000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.8, +2024,3911100100,280106000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費240,845千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費20,253千元。 +2.基本行政工作維持費39,261千 + 元,較上年度減列分攤中央聯 + 合辦公大樓北棟8台電梯及手 + 扶梯汰換等經費34,040千元。" +2024,3911101000,1568774000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基本行政工作維持費109,849 + 千元,較上年度增列領務資訊 + 服務等經費17,846千元。 +2.印刷及製作護照1,355,125千 + 元,較上年度增列印製晶片護 + 照及護照登錄外包等經費657, + 610千元。 +3.印製申請證照表件及須知18,4 + 47千元,較上年度增列印製簽 + 證貼紙及護照申請書等經費3, + 453千元。 +4.加強領務服務工作57,761千元 + ,較上年度增列護照親辦委辦 + 費等15,190千元。 +5.領務電信傳遞22,658千元,較 + 上年度增列護照郵寄費及晶片 + 護照製發系統資料庫備份回復 + 機制傳輸等經費5,685千元。 +6.領務分支機構工作維持費4,93 + 4千元,較上年度增列印製申 + 請書等經費510千元。" +2024,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,3911200100,81710000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費52,127千元,較上 + 年度核實減列人事費550千元 + 。 +2.基本行政工作維持費29,583千 + 元,較上年度增列大樓外牆框 + 架更換修繕工程、委外清潔、 + 保全、機電及國外旅費等12,0 + 66千元。" +2024,3911201000,15050000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, +2024,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,4614010100,688144000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費298,443千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費4,910千元。 +2.基本行政工作維持353,933千 + 元,較上年度增列電費等25,2 + 43千元。 +3.國防採購35,768千元,較上年 + 度增列駐歐組人員川裝費等7, + 717千元。" +2024,4614011000,386071000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.戰略規劃27,154千元,較上年 + 度增列辦理國防專案會議等經 + 費9,790千元。 +2.整合評估246,304千元,較上 + 年度增列捐助財團法人國防安 + 全研究院等經費20,198千元。 +3.國防資源管理62,823千元,較 + 上年度增列捐助列管軍品合格 + 廠商等經費28,807千元。 +4.法律事務30,524千元��較上年 + 度增列辦理國防法務官考試等 + 經費2,237千元。 +5.督察作業19,266千元,較上年 + 度增列辦理1985申訴專線系統 + 提升等經費651千元。" +2024,4614012000,64447000,無細項,國防部主管,國防部,國家軍事博物館,國防支出,9.1.3,"國家軍事博物館設備案計畫總經 +費839,000千元,110-115年執行 +,以前年度已編列17,382千元, +本年度編列64,447千元。" +2024,4614019000,18940000,營建工程,國防部主管,國防部,一般建築及設備,國防支出,9.1.4.1, +2024,4614019800,95000,無細項,國防部主管,國防部,第一預備金,國防支出,9.1.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,4614020100,5354354000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形 + 如下:  + (1)陸軍司令部1,700,021千元 +  。 + (2)海軍司令部565,838千元。 + (3)空軍司令部614,195千元。 + (4)憲兵指揮部105,081千元。 + (5)資通電軍指揮部64,344千 +  元。 + (6)政治作戰局430,716千元。 + (7)軍備局86,821千元。 + (8)主計局130,590千元。 + (9)軍醫局863,820千元。 + (10)全民防衛動員署360,014 +  千元。 + (11)國防大學34,549千元。 + (12)中正國防幹部預備學校6, +  884千元。 + (13)參謀本部252,806千元。 + (14)軍事情報局36,745千元。 + (15)電訊發展室91,585千元。 + (16)院檢單位10,345千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度 + 之比較如下: + (1)人事行政經費456,916千元 +  ,較上年度增列軍墓營區墓 +  區邊坡穩固整修工程等經費 +  22,134千元。 + (2)情報及測量作業經費286,7 +  00千元,較上年度增列情報 +  服務基礎平臺維護等經費10 +  ,228千元。 + (3)法務及法制作業經費25,09 +  4千元,與上年度同。 + (4)採購及外購軍品作業費經 +  費387,910千元,較上年度 +  增列國外交運軍品運費等63 +  ,051千元。 + (5)史政作業經費52,434千元 +  ,較上年度增列中海艦基礎 +  維護與現況調查計畫等經費 +  1,076千元。 + (6)計畫管理作業經費9,789千 +  元,與上年度同。 + (7)效益評估作業經費1,764千 +  元,與上年度同。 + (8)官兵權益保障作業經費5,1 +  02千元,與上年度同。 + (9)研考作業經費2,210千元, +  與上年度同。 + (10)主計作業經費57,904千元 +  ,較上年度增列業務多元化 +  及配合兵役制度轉型等經費 +  4,327千元。 + (11)行政事務經費1,808,252 +  千元,較上年度增列組織編 +  裝調整等經費245,448千元 +  。 + (12)其他作業經費84,359千元 +  ,與上年度同。 + (13)國會連絡作業經費3,097 +  千元,與上年度同。 + (14)案管作業經費47,663千元 +  ,較上年度增列文卷檔案室 +  暨庫房改善等經費3,269千 +  元。 + (15)督察作業經費48,527千元 +  ,較上年度減列飛行考核及 +  適飛評估系統開發等經費59 +  7千元。 + (16)政戰綜合作業經費663,02 +  0千元,較上年度增列中山 +  室精神布置等經費27,948千 +  元。 + (17)軍事醫療作業經費1,345, +  789千元,較上年度減列單 +  兵戰傷急救包籌補等經費22 +  ,257千元。 + (18)軍眷服務經費67,824千元 +  ,與上年度同。" +2024,4614020200,1054606000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.行政管理經費903,469千元, + 較上年度增列電費及設施養護 + 等經費58,143千元。 +2.情報教育訓練經費47,447千元 + ,較上年度增列教學平臺軟硬 + 體設備更新等經費832千元。 +3.情報建築及設備經費103,690 + 千元,較上年度減列警備車輛 + 購置等經費132,229千元。" +2024,4614021200,9371582000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形 + 如下:  + (1)陸軍司令部2,414,619千元 +  。 + (2)海軍司令部803,432千元。 + (3)空軍司令部2,870,213千元 +  。 + (4)憲兵指揮部107,925千元。 + (5)資通電軍指揮部33,923千 +  元。 + (6)政治作戰局10,587千元。 + (7)軍備局14,570千元。 + (8)主計局31,476千元。 + (9)軍醫局137,125千元。 + (10)全民防衛動員署763,543 +  千元。 + (11)國防大學282,931千元。 + (12)中正國防幹部預備學校80 +  ,020千元。 + (13)參謀本部1,794,178千元 +  。 + (14)軍事情報局11,378千元。 + (15)電訊發展室15,055千元。 + (16)院檢單位607千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度 + 之比較如下: + (1)軍事書籍編印經費18,141 +  千元,較上年度增列軍事學 +  術雙月刊稿費等2,415���元 +  。 + (2)教育行政經費2,426,714千 +  元,較上年度增列敦睦遠航 +  訓練等經費38,755千元。 + (3)動員整備經費1,431,991千 +  元,較上年度減列新式教育 +  召集課程裝備等經費265,71 +  6千元。 + (4)部隊特別補助經費372,541 +  千元,較上年度增列組織編 +  裝調整等經費68,415千元。 + (5)作戰綜合作業經費337,372 +  千元,較上年度減列防情顯 +  示系統維護案等經費2,059 +  千元。 + (6)訓練綜合作業經費4,784,8 +  23千元,較上年度增列自動 +  化靶機建置等經費1,059,14 +  2千元。" +2024,4614021400,100801605000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形 + 如下:  + (1)陸軍司令部37,336,571千 +  元。 + (2)海軍司令部18,507,718千 +  元。 + (3)空軍司令部39,207,819千 +  元。 + (4)憲兵指揮部1,069,072千元 +  。 + (5)資通電軍指揮部1,898,810 +  千元。 + (6)政治作戰局88,655千元。 + (7)軍備局237,182千元。 + (8)主計局28,648千元。 + (9)軍醫局446,916千元。 + (10)全民防衛動員署677,242 +  千元。 + (11)國防大學307,174千元。 + (12)中正國防幹部預備學校10 +  3,746千元。 + (13)參謀本部690,785千元。 + (14)軍事情報局79,048千元。 + (15)電訊發展室109,457千元 +  。 + (16)院檢單位12,762千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度 + 之比較如下: + (1)一般彈藥購製與維護經費8 +  ,811,199千元,較上年度減 +  列30公厘機砲彈藥採購等經 +  費2,886,152千元。 + (2)運輸作業經費828,915千元 +  ,較上年度增列基地訓練軍 +  品往返運輸等經費99,462千 +  元。 + (3)後勤綜合勤務經費822,693 +  千元,較上年度增列後勤資 +  訊系統整合等經費84,811千 +  元。 + (4)設施修繕維護與管理經費3 +  ,830,182千元,較上年度增 +  列營區建物補強暨外牆整修 +  等經費417,519千元。 + (5)營產管理經費198,755千元 +  ,較上年度增列職務宿舍整 +  新工程等經費34千元。 + (6)水電供應經費3,349,195千 +  元,較上年度增列因應兵力 +  結構調整水電需求等經費17 +  0,403千元。 + (7)一般作戰設施經費279,724 +  千元,較上年度增列營區刺 +  絲網檢修工程等經費54,055 +  千元。 + (8)通信電子與資訊管理經費2 +  ,190,440千元,較上年度增 +  列戰術數據鏈路暨聯戰指管 +  系統維護等經費206,669千 +  元。 + (9)電腦兵棋作業經費69,167 +  千元,較上年度減列教儀館 +  防水及外牆整修工程等經費 +  588千元。 + (10)軍事單位裝備零附件購製 +  及保修經費62,035,427千元 +  ,較上年度減列戰鬥個裝防 +  護頭盔等經費8,480,595千 +  元。 + (11)後勤補給支援經費18,385 +  ,908千元,較上年度增列各 +  式油品採購等經費4,016,72 +  4千元。" +2024,4614021500,78023652000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形 + 如下:  + (1)陸軍司令部20,398,574千 +  元。 + (2)海軍司令部27,893,871千 +  元。 + (3)空軍司令部26,439,751千 +  元。 + (4)憲兵指揮部583,346千元。 + (5)資通電軍指揮部1,602,769 +  千元。 + (6)政治作戰局7,832千元。 + (7)軍備局130,000千元。 + (8)軍醫局598,166千元。 + (9)全民防衛動員署339,190千 +  元。 + (10)國防大學382千元。 + (11)電訊發展室29,771千元。 +2.本年度預算數之內容如下: + (1)一般武器及戰備支援裝備 +  購製經費69,961,839千元, +  包括: +  <1>國軍防護面具計畫總經 +   費916,673千元,105-113 +   年執行,以前年度已編列 +   867,119千元,本年度編 +   列49,554千元。 +  <2>人攜式短程防空飛彈計 +   畫總經費13,356,959千元 +   ,106-114年執行,以前 +   年度已編列3,447,218千 +   元,本年度編列5,816,97 +   9千元。 +  <3>國軍輪型(航空)油罐車 +   籌購案計畫總經費641,39 +   0千元,108-113年執行, +   以前年度已編列511,819 +   千元,本年度編列129,57 +   1千元。 +  <4>國軍重要防護營區智慧 +   型警監系統建置案(第二 +   階段)計畫總經費12,669 +   ,966千元,109-114年執 +   行,以前年度已編列5,95 +   2,500千元,本年度編列2 +   ,719,397千元。 +  <5>偵防車汰換計畫總經費5 +   7,520千元,109-113年執 +   行,以前年度已編列49,6 +   88千元,本年度編列7,83 +   2千元。 +  <6>國軍新式偽裝資材(第一 +   階段)-混合式、防紅外線 +   偽裝網計畫總經費1,155, +   186千元,110-113年執行 +   ,以前年度已編列723,94 +   8千元,本年度編列431,2 +   38千元。 +  <7>國軍新型手槍(第二階段 +   )計畫總經費757,496千元 +   ,110-114年執行,以前 +   年度已編列421,392千元 +   ,本年度編列198,989千 +   元。 +  <8>雙目雷射望遠鏡計畫總 +   經費975,330千元,110-1 +   13年執行,以前年度已編 +   列489,865千元,本年度 +   編列485,465千元。 +  <9>遙控無人機防禦系統計 +   畫總經費4,342,760千元 +   ,111-115年執行,以前 +   年度已編列261,119千元 +   ,本年度編列1,453,289 +   千元。 +  <10>狙擊手專用輔助裝備計 +   畫總經費560,177千元,1 +   11-114年執行,以前年度 +   已編列45,311千元,本年 +   度編列100,746千元。 +  <11>國軍消除裝備整備計畫 +   總經費245,419千元,112 +   -114年執行,以前年度已 +   編列60,180千元,本年度 +   編列108,180千元。 +  <12>國軍警備勤務車汰換計 +   畫總經費469,218千元,1 +   12-114年執行,以前年度 +   已編列157,352千元,本 +   年度編列246,524千元。 +  <13>迫擊砲120公厘計畫總 +   經費530,308千元,112-1 +   14年執行,以前年度已編 +   列459,961千元,本年度 +   編列35,000千元。 +  <14>無人機反制系統計畫總 +   經費988,000千元,113-1 +   14年執行,本年度編列49 +   4,000千元。 +  <15>微型無人機計畫總經費 +   1,281,418千元,113-114 +   年執行,本年度編列557, +   647千元。 +  <16>監偵型無人機計畫總經 +   費996,384千元,113-114 +   年執行,本年度編列99,5 +   10千元。 +  <17>陸軍司令部高效能反裝 +   甲飛彈計畫總經費11,780 +   ,717千元,107-114年執 +   行,以前年度已編列8,23 +   4,080千元,本年度編列7 +   58,762千元。 +  <18>陸軍司令部中程反裝甲 +   飛彈計畫總經費3,042,43 +   4千元,108-113年執行, +   以前年度已編列2,642,55 +   4千元,本年度編列399,8 +   80千元。 +  <19>陸軍司令部新型戰車計 +   畫總經費40,394,484千元 +   ,108-116年執行,以前 +   年度已編列22,695,335千 +   元,本年度編列2,436,03 +   3千元。 +  <20>陸軍司令部遠程精準火 +   力打擊系統計畫總經費32 +   ,308,838千元,109-116 +   年執行,以前年度已編列 +   6,145,377千元,本年度 +   編列6,786,633千元。 +  <21>陸軍司令部班用機槍計 +   畫總經費427,641千元,1 +   12-115年執行,以前年度 +   已編列80,000千元,本年 +   度編列27,641千元。 +  <22>陸軍司令部精準空投傘 +   具計畫總經費193,938千 +   元,111-113年執行,以 +   前年度已編列66,493千元 +   ,本年度編列127,445千 +   元。 +  <23>陸軍司令部空降作戰傘 +   具裝備計畫總經費715,46 +   5千元,113-116年執行, +   本年度編列134,986千元 +   。 +  <24>陸軍司令部陸通用型油 +   罐車採購案計畫總經費62 +   1,390千元,113-116年執 +   行,本年度編列32,280千 +   元。 +  <25>陸軍司令部目獲型無人 +   機計畫總經費565,468千 +   元,113-114年執行,本 +   年度編列329,856千元。 +  <26>陸軍司令部戰術型近程 +   無人飛行載具(二階段) +   計畫總經費1,277,659千 +   元,113-115年執行,本 +   年度編列104,416千元。 +  <27>海軍司令部特種作戰突 +   擊艇暨硬殼充氣艇籌建案 +   計畫總經費817,377千元 +   ,105-113年執行,以前 +   年度已編列802,285千元 +   ,本年度編列15,092千元 +   。 +  <28>海軍司令部新購BLOCK1 +   B方陣快砲計畫總經費10, +   123,232千元,106-114年 +   執行,以前年度已編列6, +   501,039千元,本年度編 +   列200,000千元。 +  <29>海軍司令部浮塢新建計 +   畫總經費919,574千元,1 +   06-116年執行,以前年度 +   已編列331,445千元,本 +   年度編列176,263千元。 +  <30>海軍司令部劍龍級潛艦 +   戰鬥系統提升案計畫總經 +   費7,407,711千元,107-1 +   16年執行,以前年度已編 +   列5,365,884千元,本年 +   度編列900,000千元。 +  <31>海軍司令部長程潛射重 +   型魚雷計畫總經費5,449, +   706千元,107-117年執行 +   ,以前年度已編列2,150, +   992千元,本年��編列1,0 +   35,045千元。 +  <32>海軍司令部新型救難艦 +   計畫總經費3,653,836千 +   元,108-113年執行,以 +   前年度已編列2,365,199 +   千元,本年度編列1,288, +   637千元。 +  <33>海軍司令部潛艦國造- +   第二階段原型艦籌建計畫 +   總經費49,337,391千元, +   108-114年執行,以前年 +   度已編列42,845,704千元 +   ,本年度編列3,928,636 +   千元。 +  <34>海軍司令部多功能特種 +   作戰訓練場計畫總經費22 +   9,713千元,108-114年執 +   行,以前年度已編列68,9 +   13千元,本年度編列11,4 +   86千元。 +  <35>海軍司令部新一代輕型 +   巡防艦-第2階段原型艦籌 +   建計畫總經費24,542,608 +   千元,108-115年執行, +   以前年度已編列5,107,19 +   4千元,本年度編列4,658 +   ,641千元。 +  <36>海軍司令部訓場複合式 +   標靶建案計畫總經費559, +   126千元,111-114年執行 +   ,以前年度已編列11,155 +   千元,本年度編列245,51 +   7千元。 +  <37>海軍司令部魚叉飛彈海 +   岸防衛系統計畫總經費83 +   ,546,545千元,110-119 +   年執行,以前年度已編列 +   2,984,237千元,本年度 +   編列4,931,393千元。 +  <38>海軍司令部康定級艦戰 +   鬥系統性能提升計畫總經 +   費43,138,524千元,111- +   119年執行,以前年度已 +   編列9,640,789千元,本 +   年度編列5,263,334千元 +   。 +  <39>海軍司令部艦載型監偵 +   無人機計畫總經費423,40 +   6千元,113-114年執行, +   本年度編列105,851千元 +   。 +  <40>海軍司令部陸用監偵型 +   無人機計畫總經費2,409, +   600千元,113-117年執行 +   ,本年度編列301,200千 +   元。 +  <41>空軍司令部愛二性能提 +   升及採購愛三計畫總經費 +   178,681,789千元,96-11 +   6年執行,以前年度已編 +   列159,483,218千元,本 +   年度編列858,732千元。 +  <42>空軍司令部F-16A/B型 +   戰機性能提升計畫總經費 +   140,069,077千元,101-1 +   15年執行,以前年度已編 +   列124,199,604千元,本 +   年度編列490,000千元。 +  <43>空軍司令部新式高級教 +   訓機計畫總經費68,604,8 +   69千元,106-117年執行 +   ,以前年度已編列37,440 +   ,408千元,本年度編列12 +   ,554,180千元。 +  <44>空軍司令部F-16型機新 +   式偵照莢艙計畫總經費9, +   798,715千元,109-118年 +   執行,以前年度已編列1, +   874,877千元,本年度編 +   列5,014,986千元。 +  <45>空軍司令部跑滑道清掃 +   車籌購案計畫總經費156, +   277千元,109-113年執行 +   ,以前年度已編列126,30 +   8千元,本年度編列29,96 +   9千元。 +  <46>空軍司令部ILS儀降系 +   統換裝案計畫總經費376, +   887千元,110-114年執行 +   ,以前年度已編列150,56 +   0千元,本年度編列105,1 +   60千元。 +  <47>空軍司令部高高空無人 +   機系統計畫總經費21,703 +   ,905千元,111-118年執 +   行,以前年度已編列636, +   610千元,本年度編列398 +   ,640千元。 +  <48>空軍司令部F-16型機遠 +   距精準武器籌購計畫總經 +   費47,035,428千元,111- +   119年執行,以前年度已 +   編列1,794,430千元,本 +   年度編列2,995,250千元 +   。 +  <49>空軍司令部飛機概念設 +   計分析系統建置案計畫總 +   經費49,370千元,112-11 +   3年執行,以前年度已編 +   列9,320千元,本年度編 +   列40,050千元。 +  <50>空軍司令部F-16V(BLK7 +   0)型機敵我識別器詢答密 +   碼機計畫總經費162,950 +   千元,112-115年執行, +   以前年度已編列6,418千 +   元,本年度編列10,160千 +   元。 +  <51>軍備局偵搜戰術輪車研 +   製案計畫總經費489,188 +   千元,110-113年執行, +   以前年度已編列359,428 +   千元,本年度編列129,76 +   0千元。 +  <52>軍醫局國軍醫院電力系 +   統汰換案計畫總經費869, +   642千元,112-116年執行 +   ,以前年度已編列132,29 +   2千元,本年度編列202,0 +   04千元。 + (2)採購及外購軍品作業費經 +  費300,944千元。 + (3)偵測暨測量製圖裝備經費 +  ,係空軍司令部氣象服務資 +  訊系統換裝案計畫總經費32 +  9,061千元,112-113年執行 +  ,以前年度已編列181,826 +  千元,本年度編列147,235 +  千元。 + (4)訓練模擬儀器經���572,946 +  千元,包括: +  <1>陸軍司令部新型雙聯裝 +   刺針飛彈系統訓練模擬器 +   計畫總經費178,632千元 +   ,112-113年執行,以前 +   年度已編列89,316千元, +   本年度編列89,316千元。 +  <2>陸軍司令部戰場心理抗 +   壓系統性能提升案計畫總 +   經費386,066千元,112-1 +   15年執行,以前年度已編 +   列100,377千元,本年度 +   編列88,895千元。 +  <3>軍醫局新型人體離心機 +   計畫總經費2,187,315千 +   元,109-114年執行,以 +   前年度已編列1,029,180 +   千元,本年度編列259,63 +   6千元。 +  <4>軍醫局新型模擬深潛訓 +   練艙計畫總經費746,572 +   千元,109-113年執行, +   以前年度已編列611,473 +   千元,本年度編列135,09 +   9千元。 + (5)一般通電裝備經費7,005,0 +  86 千元,包括: +  <1>國軍UHF地(艦)對空通信 +   機換裝計畫總經費5,428, +   882千元,109-113年執行 +   ,以前年度已編列1,651, +   493千元,本年度編列3,7 +   77,389千元。 +  <2>國軍HF通信機換裝案計 +   畫總經費4,825,798千元 +   ,109-114年執行,以前 +   年度已編列142,768千元 +   ,本年度編列236,177千 +   元。 +  <3>第三代陸區系統計畫總 +   經費7,809,481千元,109 +   -116年執行,以前年度已 +   編列430,242千元,本年 +   度編列1,299,356千元。 +  <4>手持式無線電機汰換案 +   計畫總經費787,464千元 +   ,110-113年執行,以前 +   年度已編列530,198千元 +   ,本年度編列257,266千 +   元。 +  <5>陸軍司令部新型目獲雷 +   達系統計畫總經費3,241, +   004千元,111-115年執行 +   ,以前年度已編列648,94 +   7千元,本年度編列752,8 +   81千元。 +  <6>海軍司令部海洋監偵能 +   量整體提升案計畫總經費 +   5,048,159千元,110-119 +   年執行,以前年度已編列 +   1,150,907千元,本年度 +   編列487,462千元。 +  <7>空軍司令部TPS/FPS-117 +   雷達性能提升案計畫總經 +   費1,484,287千元,111-1 +   15年執行,以前年度已編 +   列814,373千元,本年度 +   編列194,555千元。 + (6)一般武器先期選擇與採購 +  準備經費35,602千元。" +2024,4614021900,174886098000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形 + 如下: + (1)陸軍司令部5,791,681千元 +  。 + (2)海軍司令部2,145,747千元 +  。 + (3)空軍司令部1,413,350千元 +  。 + (4)憲兵指揮部61,790千元。 + (5)資通電軍指揮部97,603千 +  元。 + (6)政治作戰局11,563千元。 + (7)軍備局742,759千元。 + (8)主計局147,535,560千元。 + (9)軍醫局123,712千元。 + (10)全民防衛動員署16,271,8 +  63千元。 + (11)國防大學19,142千元。 + (12)中正國防幹部預備學校13 +  ,414千元。 + (13)參謀本部577,675千元。 + (14)軍事情報局16,160千元。 + (15)電訊發展室63,298千元。 + (16)院檢單位781千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度 + 之比較如下: + (1)薪餉經費64,072,908千元 +  ,較上年度減列121,898千 +  元。 + (2)各項加給經費80,293,904 +  千元,較上年度減列1,046, +  396千元。 + (3)主副食與口糧經費4,886,8 +  28千元,較上年度增列59,6 +  16千元。 + (4)各類人員保險及作業經費1 +  6,470,783千元,較上年度 +  增列673,539千元。 + (5)各類人員退撫儲金補助經 +  費8,756,081千元,較上年 +  度減列446,285千元。 + (6)駐外人員薪給經費405,594 +  千元,較上年度增列45,851 +  千元。" +2024,4614028100,3770936000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, +2024,4614029000,400000000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如 +下:  +1.陸軍司令部1,347,697千元。 +2.海軍司令部8,640,078千元。 +3.空軍司令部730,316千元。 +4.憲兵指揮部16,176千元。  +5.資通電軍指揮部36,020千元。 +6.政治作戰局2,550千元。  +7.軍備局445,920千元。 +8.主計局1,700千元。 +9.軍醫局1,410,697千元。 +10.全民防衛動員署463,258千元 + 。 +11.國防大學205,865千元。 +12.中正國防幹部預備學校4,350 + 千元。 +13.參謀本部22,040千元。 +14.軍事情報局650千元。 +15.電訊發展室10,400千元。  +16.院檢單位6,680千元。" +2024,4614029800,2800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,"本年度預算數較上年度增���如列 +數。" +2024,461402B000,29104884000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, +2024,5214021800,1259369000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形 + 如下: + (1)陸軍司令部3,000千元。 + (2)海軍司令部1,350千元。 + (3)空軍司令部1,860千元。 + (4)軍備局1,114,003千元。 + (5)軍醫局139,156千元。 +2.本年度預算數之內容如下: + (1)軍品研發經費1,120,213千 +  元,包括: +  <1>陸、海、空軍司令部軍 +   品研發經費6,210千元。 +  <2>軍備局國防先進科技研 +   究計畫經費994,003千元 +   。 +  <3>軍備局功率電子射頻產 +   業應用發展計畫計畫總經 +   費208,000千元,112-115 +   年執行,以前年度已編列 +   52,000千元,本年度編列 +   52,000千元。 +  <4>軍備局應用導向智慧化 +   積層製造技術開發與認證 +   計畫總經費134,800千元 +   ,110-113年執行,以前 +   年度已編列101,800千元 +   ,本年度編列33,000千元 +   。 +  <5>軍備局野戰全身型動力 +   外骨骼系統開發計畫總經 +   費137,000千元,113-116 +   年執行,本年度編列35,0 +   00千元。 + (2)醫學研究經費139,156千元 +  ,包括: +  <1>軍醫局國防醫學研究計 +   畫經費97,500千元。 +  <2>軍醫局生物防護研究計 +   畫總經費208,280千元,1 +   13-117年執行,本年度編 +   列41,656千元。" +2024,521402C000,8613542000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, +2024,7114022300,2103341000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形 + 如下:  + (1)陸軍司令部462,880千元。 + (2)海軍司令部397,656千元。 + (3)空軍司令部663,697千元。 + (4)憲兵指揮部24,868千元。 + (5)資通電軍指揮部18,150千 +  元。 + (6)政治作戰局2,293千元。 + (7)軍備局431,055千元。 + (8)主計局212千元。 + (9)軍醫局49,567千元。 + (10)全民防衛動員署19,360千 +  元。 + (11)國防大學6,572千元。 + (12)中正國防幹部預備學校5, +  196千元。 + (13)參謀本部736千元。 + (14)軍事情報局8,953千元。 + (15)電訊發展室10,327千元。 + (16)院檢單位1,819千元。 +2.本年度預算數2,103,341千元 + ,係環保設施維護經費,較上 + 年度增列營區土壤污染整治作 + 業等經費397,247千元。" +2024,7614022100,1456676000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下:  +1.撫卹與撫慰金1,315,076千元 + ,較上年度增列200,076千元 + 。 +2.遺族援護141,600千元,較上 + 年度減列13,000千元。" +2024,8914022200,1378146000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下:  +1.軍人子女教育補助125,500千 + 元,較上年度增列25,000千元 + 。 +2.軍眷實物代金5,800千元,較 + 上年度減列300千元。 +3.軍眷水電補助600,000千元, + 較上年度減列7,116千元。 +4.軍眷生育、婚喪補助646,846 + 千元,較上年度減列6,000千 + 元。" +2024,4017010100,447999000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費354,037千元,較 + 上年度核實增列人事費1,664 + 千元。 +2.基本行政工作維持費93,962千 + 元,較上年度減列文書檔管系 + 統改版等經費9,183千元,增 + 列公營事業民營化前退休人員 + 之早期退休人員生活困難特別 + 照護金等9,804千元,計淨增6 + 21千元。" +2024,4017010200,38565000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數38,565千元,係辦 +理學員訓練所需經費,較上年度 +減列講座鐘點費等1,002千元, +增列協助訓練庶務工作人力經費 +等991千元,計淨減11千元。" +2024,4017010300,89672000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數89,672千元,係辦 +理促進民間參與公共建設所需經 +費,較上年度增列35千元。其中 +協助各機關推動民間參與公共建 +設計畫(111年-114年)總經費340 +,000千元,分4年辦理,111至11 +2年度已編列167,606千元,本年 +度續編第3年經費84,400千元, +較上年度減列100千元。" +2024,4017017400,5413000,無細項,財政部主管,財政部,投資事業股權移轉,財務支出,10.1.4,"新增出售中央再保險股份有限公 +司股票所需證券交易稅及手續費 +等5,413千元。" +2024,4017019000,0,交通及���輸設備,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.5.1, +2024,4017019800,3720000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2024,5917016000,82576000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數82,576千元,係對 +亞洲開發銀行第13期亞洲開發基 +金捐助,總經費341,073千元, +分4年捐助,110至112年度已編 +列258,497千元,本年度續編最 +後1年經費82,576千元,與上年 +度同。" +2024,5917016100,0,無細項,財政部主管,財政部,填補行政院公營事業民營化基金,其他經濟服務支出,10.1.8,"上年度補助行政院公營事業民營 +化基金,配合該基金裁撤,所列 +8,800,000千元如數減列。" +2024,5917018000,2000000000,中國輸出入銀行,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.9.1, +2024,5917018200,276250000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.10.1, +2024,6117015500,9018866000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.11,"本年度預算數9,018,866千元, +係撥補公教人員屬於88年5月30 +日以前之保險年資應計給之養老 +給付金額等,較上年度增列1,41 +5,603千元。" +2024,4017100100,313855000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費289,004千元,較 + 上年度核實減列人事費5,710 + 千元。 +2.基本行政工作維持費24,851千 + 元,較上年度減列仰德大樓廁 + 所及茶水間修繕等經費1,990 + 千元。" +2024,4017101000,355986000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.國庫及支付管理22,630千元, + 較上年度減列跨行通匯作業手 + 續費等450千元。 +2.債務管理作業471千元,較上 + 年度增列法規英譯審查經費1 + 千元。 +3.財務規劃作業795千元,較上 + 年度增列公益彩券回饋金運用 + 及管理作業小組所需行政費用 + 450千元。 +4.公股管理作業2,074千元,較 + 上年度增列委託書徵求等經費 + 359千元。 +5.菸酒管理作業35,777千元,較 + 上年度減列委託辦理進口酒類 + 衛生查驗等經費1,514千元。 +6.國庫資訊作業47,592千元,較 + 上年度減列數據通訊費等100 + 千元。 +7.私劣菸品查緝作業246,647千 + 元,較上年度減列13,067千元 + 。 +8.上年度公益彩券回饋金分配作 + 業預算業已編竣,所列34,184 + 千元如數減列。" +2024,4017109000,0,交通及運輸設備,財政部主管,國庫署,一般建築及設備,財務支出,10.2.3.1, +2024,4017109800,770000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.4,"本年度預算數較上年度減列如列 +數。" +2024,8117104500,106887421000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.5,"本年度預算數106,887,421千元 +,係中央政府未償公債、中長期 +借款、國庫券及短期借款等利息 +費用,較上年度減列267,064千 +元。" +2024,8217104600,426455000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.6,"本年度預算數426,455千元,係 +辦理國債發行及還本付息所需經 +費,較上年度減列2,000千元。" +2024,8617102000,14653000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.7,"本年度預算數14,653,000千元, +係金融營業稅依加值型及非加值 +型營業稅法第11條規定,撥入金 +融業特別準備金期間,依財政收 +支劃分法規定,補足地方各級政 +府因統籌分配款所減少之收入, +較上年度增列2,802,000千元。" +2024,4017200100,383070000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費353,573千元,較 + 上年度核實減列人事費4,190 + 千元。 +2.基本行政工作維持費29,497千 + 元,較上年度增列駕駛委外所 + 需經費等1,278千元,減列汰 + 換冷氣機等經費1,085千元, + 計淨增193千元。" +2024,4017201000,23544000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.革新稅制改善稅政經費4,004 + 千元,較上年度增列參加亞太 + 稅務行政及研究組織(SGATAR + )年會等經費104千元。 +2.租稅教育與宣傳及健全風紀經 + 費1,721千元,較上年度增列 + 印製費等14千元。 +3.稅務稽核及稽徵業務經費3,73 + 1千元,較上年度減列稽核人 + 員實地查證等經費29千元。 +4.稅務行政管理經費1,925千元 + ,較上年度增列軟體授權經費 + 等37千元。 +5.防制菸品稅捐逃漏經費12,163 + 千元,較上年度減列600千元 + 。" +2024,4017205000,15235091000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數15,235,091千元, +係依加值型及非加值型營業稅法 +第58條規定,由營業稅收入總額 +提撥3%作為統一發票給獎及推行 +經費,較上年度增列2,737,809 +千元。" +2024,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,8617202000,1438080000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.地方政府土地增值稅款短少補 + 助638,080千元,係土地增值 + 稅稅率調降及適用自用住宅用 + 地10%優惠稅率之次數規定放 + 寬後,依據土地稅法第33條第 + 2項及第34條第6項規定,撥補 + 直轄市及縣(市)政府112年 + 度稅收之實質損失,與上年度 + 同。 +2.地方政府遺產及贈與稅款短少 + 補助800,000千元,係遺產及 + 贈與稅稅率調降及免稅額調高 + 後,依據遺產及贈與稅法第58 + 條之1規定,撥補直轄市、縣 + 市政府及鄉(鎮、市)公所11 + 2年度稅收之實質損失,較上 + 年度減列300,000千元。" +2024,4017250100,2263871000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費2,084,730千元, + 較上年度核實增列人事費3,74 + 7千元。 +2.基本行政工作維持費179,141 + 千元,較上年度減列臺北國稅 + 局中正分局辦公廳舍取得計畫 + 搬遷裝修等經費26,190千元。" +2024,4017250200,346293000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.納稅服務及規劃經費14,903千 + 元,較上年度增列臨時人力等 + 經費131千元。 +2.直接稅稽徵經費57,302千元, + 較上年度減列辦理強化綜合所 + 得稅結算申報服務措施等經費 + 959千元。 +3.稅款徵收及處理經費76,919千 + 元,較上年度增列承受行政執 + 行署各分署無法拍定不動產相 + 關應納稅費等6,606千元。 +4.間接稅稽徵經費146,738千元 + ,較上年度增列證券及期貨交 + 易稅代徵人獎金等34,185千元 + 。 +5.法務案件處理經費16,681千元 + ,較上年度減列檢舉違章漏稅 + 舉發人財務罰鍰獎金等316千 + 元。 +6.電子處理及運用經費33,750千 + 元,較上年度增列汰換雷射印 + 表機等經費499千元。" +2024,4017259000,64806000,營建工程,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, +2024,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,4017270100,1545549000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費1,459,960千元, + 較上年度核實增列人事費15,7 + 92千元。 +2.基本行政工作維持費85,589千 + 元,較上年度減列公有建築物 + 耐震補強工程等經費17,813千 + 元。" +2024,4017270200,160222000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.納稅服務及規劃經費8,648千 + 元,較上年度減列印製費等45 + 千元。 +2.直接稅稽徵經費35,766千元, + 較上年度減列辦理強化綜合所 + 得稅結算申報服務措施等經費 + 1,679千元。 +3.稅款徵收及處理經費41,865千 + 元,較上年度減列通訊費等1, + 866千元。 +4.間接稅稽徵經費45,474千元, + 較上年度增列證券及期貨交易 + 稅代徵人獎金等3,807千元。 +5.法務案件處理經費5,443千元 + ,較上年度增列臨時人力等經 + 費97千元。 +6.電子處理及運用經費23,026千 + 元,較上年度增列資訊軟硬體 + 設備費等8千元。" +2024,4017279000,81477000,營建工程,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, +2024,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,4017290100,2444681000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費2,251,922千元, + 較上年度核實增列人事費9,43 + 1千元。 +2.基本行政工作維持費192,759 + 千元,較上年度增列辦公廳舍 + 整修等經費1,688千元。其中 + 淡水稽徵所辦公廳舍興建計畫 + 總經費201,082千元,分5年辦 + 理,111至112年度已編列4,50 + 5千元,本年度續編第3年經費 + 60,903千元,本科目編列998 + 千元,較上年度減列871千元 + 。" +2024,4017290200,381966000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.納稅服務及規劃經費7,405千 + 元,較上年度減列舉辦各項租 + 稅教育推廣活動等經費35千元 + 。 +2.直接稅稽徵經費104,237千元 + ,較上年度減列辦理強化綜合 + 所得稅結算申報服務措施等經 + 費2,968千元。 +3.稅款徵收及處理經費102,764 + 千元,較上年度減列寄送各稅 + 繳款書郵資等6,323千元。 +4.間接稅稽徵經費104,989千元 + ,較上年度增列證券及期貨交 + 易稅代徵人獎金等9,448千元 + 。 +5.法務案件處理經費10,937千元 + ,較上年度減列審查報告書表 + 印製費等304千元。 +6.電子處理及運用經費51,634千 + 元,較上年度減列資訊設備搬 + 遷等經費1,196千元。" +2024,4017299000,59905000,營建工程,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, +2024,4017299800,400000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,4017310100,2145215000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費2,023,307千元, + 較上年度核實增列人事費1,13 + 7千元。 +2.基本行政工作維持費121,908 + 千元,較上年度增列竹南稽徵 + 所耐震補強工程分攤款等經費 + 932千元。" +2024,4017310200,259411000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.納稅服務及規劃經費6,508千 + 元,較上年度減列辦理租稅教 + 育及推廣工作等經費304千元 + 。 +2.直接稅稽徵經費71,825千元, + 較上年度減列辦理強化綜合所 + 得稅結算申報服務措施等經費 + 1,436千元。 +3.稅款徵收及處理經費73,001千 + 元,較上年度減列承受行政執 + 行署各分署無法拍定不動產相 + 關應納稅費等2,535千元。 +4.間接稅稽徵經費69,532千元, + 較上年度增列證券及期貨交易 + 稅代徵人獎金等7,187千元。 +5.法務案件處理經費10,001千元 + ,較上年度減列國內旅費等14 + 0千元。 +6.電子處理及運用經費28,544千 + 元,較上年度減列購置資通安 + 全軟體等經費2,682千元。" +2024,4017319000,9901000,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, +2024,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,4017330100,1694684000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費1,580,340千元, + 較上年度核實增列人事費10,6 + 98千元。 +2.基本行政工作維持費114,344 + 千元,較上年度增列電費及公 + 有建築物耐震補強等經費17,2 + 35千元。" +2024,4017330200,177133000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.納稅服務及規劃經費6,176千 + 元,較上年度減列辦理媒體政 + 策及業務宣導經費35千元。 +2.直接稅稽徵經費50,115千元, + 較上年度減列辦理強化綜合所 + 得稅結算申報服務措施等經費 + 70千元。 +3.稅款徵收及處理經費40,553千 + 元,較上年度減列寄送稅捐稽 + 徵書表郵資等849千元。 +4.間接稅稽徵經費49,618千元, + 較上年度增列證券及期貨交易 + 稅代徵人獎金等3,627千元。 +5.法務案件處理經費4,870千元 + ,較上年度減列檢舉違章漏稅 + 舉發人財務罰鍰獎金等423千 + 元。 +6.電子處理及運用經費25,801千 + 元,較上年度增列資訊設備維 + 護等經費352千元。" +2024,4017339000,36156000,營建工程,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, +2024,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,4017350100,5859050000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費5,583,781千元, + 較上年度核實減列人事費3,15 + 2千元。 +2.基本行政工作維持費275,269 + 千元,較上年度增列關務署及 + 所屬大樓外牆整修、空調機電 + 設施修繕汰換工程等經費136, + 867千元。" +2024,4017350200,1525649000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +���較如下: +1.稽徵業務164,672千元,較上 + 年度增列電費、X光檢查儀維 + 護及轉口貨物逾期不退運銷毀 + 等經費16,864千元。 +2.查緝業務1,038,833千元,較 + 上年度增列海關巡緝艇汰舊換 + 新第二期計畫、基隆關西16私 + 貨倉庫新建計畫、臺北港儀檢 + 站軌道式貨櫃檢查儀建置計畫 + 等經費304,465千元。其中: + (1)海關巡緝艇汰舊換新第二 +  期計畫總經費905,011千元 +  ,分5年辦理,112年度已編 +  列13,944千元,本年度續編 +  第2年經費227,494千元,較 +  上年度增列213,550千元。 + (2)基隆關西16私貨倉庫新建 +  計畫總經費401,645千元, +  分年辦理,109至111年度已 +  編列128,069千元,上年度 +  暫緩編列,本年度續編第5 +  年經費170,760千元。 + (3)第六貨櫃中心軌道式貨櫃 +  檢查儀及儀檢站建置計畫總 +  經費264,157千元,分5年辦 +  理,109至111年度已編列22 +  1,288千元,上年度暫緩編 +  列,本年度續編最後1年經 +  費42,869千元。 + (4)臺北港儀檢站軌道式貨櫃 +  檢查儀建置計畫總經費213, +  146千元,分3年辦理,111 +  至112年度已編列33,840千 +  元,本年度續編最後1年經 +  費179,306千元,較上年度 +  增列150,227千元。 + (5)臺中關第二貨櫃中心儀檢 +  站軌道式貨櫃檢查儀建置計 +  畫總經費314,141千元,分3 +  年辦理,112年度已編列465 +  千元,本年度續編第2年經 +  費98,686千元,較上年度增 +  列98,221千元。 + (6)新增基隆港東岸儀檢站門 +  框式貨櫃檢查儀建置計畫總 +  經費290,455千元,分3年辦 +  理,本年度編列第1年經費2 +  50千元。 + (7)上年度海關巡緝艇汰舊換 +  新計畫預算業已編竣,所列 +  363,260千元如數減列。 +3.關稅資料處理248,144千元, + 較上年度增列資料中心及資安 + 聯防設備維護、人工智慧輔助 + 緝私系統維運及精進等經費24 + ,765千元。 +4.新增建構高效快遞貨物通關雲 + 端平臺經費64,000千元。 +5.新增強化跨機關資料傳輸韌性 + 經費10,000千元。 +6.上年度物聯網全時監控建置計 + 畫預算業已編竣,所列43,000 + 千元如數減列。 +7.上年度數位海關先期研究及導 + 入預算業已編竣,所列29,000 + 千元如數減列。" +2024,4017359800,2850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,4017400100,928635000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費831,261千元,較 + 上年度核實增列人事費16,484 + 千元。 +2.基本行政工作維持費97,374千 + 元,較上年度減列辦理愛國西 + 路舊財政大樓結構補強等經費 + 171,907千元。" +2024,4017400200,2128236000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.國有財產接收保管經費160,96 + 7千元,較上年度增列辦理浮 + 覆地回復所有權訴訟案等經費 + 104,787千元。 +2.國有財產管理處分經費1,881, + 806千元,較上年度增列辦理 + 國有非公用不動產環境清理維 + 護暨登革熱高風險場域巡查管 + 理計畫等經費96,998千元。其 + 中: + (1)被占用國有非公用不動產 +  加強清理第二期計畫總經費 +  1,344,109千元,分6年辦理 +  ,109至112年度已編列740, +  102千元,本年度續編第5年 +  經費188,663千元,較上年 +  度減列2,731千元。 + (2)國有非公用文化資產修復 +  及管理維護計畫總經費615, +  414千元,分6年辦理,111 +  至112年度已編列163,984千 +  元,本年度續編第3年經費1 +  17,728千元,與上年度同。 + (3)外來入侵種埃及聖䴉、綠 +  鬣蜥與恆春半島銀合歡移除 +  及復育計畫總經費181,494 +  千元,分2年辦理,112年度 +  已編列92,140千元,本年度 +  續編最後1年經費89,354千 +  元,較上年度減列2,786千 +  元。 + (4)新增國有非公用不動產環 +  境清理維護暨登革熱高風險 +  場域巡查管理計畫總經費82 +  1,772千元,分6年辦理,本 +  年度編列第1年經費136,962 +  千元。 + (5)上年度向海致敬-海岸清 +  潔維護計畫預算業已編竣, +  所列244,323千元如數減列 +  。 +3.國有財產改良利用經費18,839 + 千元,較上年度增列辦理國有 + 不動產自行主導開發業務等經 + 費13,955千元。 +4.國有公用財產經費2,477千元 + ,較上年度減列辦理國有公用 + 財產訪查及公用財產管理業務 + 等經費153千元。  +5.國有財產電腦化業務經費64,1 + 47千元,較上年度增列應用系 + 統軟體維護費等11,257千元。" +2024,4017409000,10570000,營建工程,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, +2024,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,4017600100,446492000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費417,943千元,較 + 上年度核實增列人事費3,865 + 千元。 +2.基本行政工作維持費28,549千 + 元,較上年度增列財政資訊大 + 樓頂樓防水改善及東側電梯汰 + 換工程等經費5,498千元。" +2024,4017601000,2137268000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.綜合規劃管理318,149千元, + 較上年度減列稅務便民服務及 + 資源整合計畫等經費66,707千 + 元。其中: + (1)次世代稅務服務雲端平臺 +  建構計畫總經費1,084,567 +  千元,分4年辦理,112年度 +  已編列319,805千元,本年 +  度續編第2年經費316,846千 +  元,較上年度減列2,959千 +  元。 + (2)上年度稅務便民服務及資 +  源整合計畫預算業已編竣, +  所列63,743千元如數減列。 +2.國稅核課系統及資料集中處理 + 經費1,199,427千元,較上年 + 度增列國稅資訊系統永續發展 + 計畫等經費762,512千元。其 + 中: + (1)服務型智慧政府2.0推動計 +  畫—稅務暨戶政大數據資料 +  加值運用計畫總經費222,00 +  0千元,分5年辦理,110至1 +  12年度已編列138,027千元 +  ,本年度續編第4年經費22, +  659千元,較上年度減列3,7 +  40千元。 + (2)新增國稅資訊系統永續發 +  展計畫總經費1,724,970千 +  元,分4年辦理,本年度編 +  列第1年經費779,680千元。 +3.地方稅與徵課系統及資料集中 + 處理42,986千元,較上年度減 + 列地方稅智慧線上服務計畫等 + 經費2,535千元。其中服務型 + 智慧政府2.0推動計畫—地方 + 稅智慧線上服務計畫總經費75 + ,000千元,分5年辦理,110至 + 112年度已編列38,989千元, + 本年度續編第4年經費11,065 + 千元,較上年度減列2,334千 + 元。 +4.資通資源管理419,743千元, + 較上年度增列行政部門關鍵民 + 生系統精進雲端備份及回復計 + 畫等經費56,741千元。其中財 + 政部共用資料中心資源擴充計 + 畫總經費1,768,674千元,分6 + 年辦理,110至112年度已編列 + 904,500千元,本年度續編第4 + 年經費320,020千元,較上年 + 度減列5,186千元。 +5.財政資料管理6,192千元,與 + 上年度同。  +6.電子發票管理經費150,179千 + 元,較上年度減列推動雲端發 + 票數位服務計畫等經費22,021 + 千元。其中服務型智慧政府2. + 0推動計畫—推動雲端發票數 + 位服務計畫總經費1,091,828 + 千元,分5年辦理,110至112 + 年度已編列424,736千元,本 + 年度續編第4年經費100,064千 + 元,較上年度減列21,988千元 + 。 +7.支援服務管理592千元,與上 + 年度同。" +2024,4017609000,0,交通及運輸設備,財政部主管,財政資訊中心,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, +2024,4017609800,1174000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5120010100,1290134000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費726,768千元,與 + 上年度同。 +2.基本行政工作維持費130,864 + 千元,較上年度增列檔案庫房 + 安全管理與設施維護人力等經 + 費6,892千元。 +3.推展一般教育及編印文教書刊 + 經費301,998千元,較上年度 + 增列補助大專校院原住民族學 + 生資源中心等經費39,788千元 + 。 +4.人事行政管理與財務輔導經費 + 103,822千元,較上年度增列 + 補助學校提繳未具本職兼任教 + 師勞工退休金等經費3,154千 + 元。 +5.辦公房屋整修及購置事務機具 + 經費26,682千元,較上年度增 + 列管轄設施修繕及辦公室更新 + 工程等經費8,176千元。" +2024,5120010200,17928875000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, +2024,5120010300,1658635000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, +2024,5120010500,2873391000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, +2024,5120010700,2615731000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,學務與輔導,教育支出,11.1.5.1, +2024,5120010900,5051762000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, +2024,5120018100,4268652000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, +2024,5120019000,1140000,交通及運輸設備,教育部主管,教育部,一般建築及設備,教育支出,11.1.8.1, +2024,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2024,5320011100,250093000,國立社教機構創新與發展,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.10.1, +2024,7620012100,24623826000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.學校教職員與社教機構聘任人 + 員退休及撫卹金13,038,369千 + 元,較上年度增列102,565千 + 元。 +2.補貼國立高級中等以上學校退 + 休人員一次退休金優惠存款利 + 息差額1,111,402千元,較上 + 年度減列115,050千元。 +3.年金改革節省退撫給付挹注退 + 撫基金經費5,474,055千元, + 較上年度增列259,883千元。 +4.新增依法撥補退撫基金(教育 + 人員部分)經費5,000,000千 + 元。" +2024,5120100100,368614000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費278,463千元,較 + 上年度核實增列人事費7,919 + 千元。 +2.基本行政工作維持費70,314千 + 元,較上年度增列辦理資訊安 + 全防護等經費5,279千元。  +3.辦公房屋整修及設備購置經費 + 19,837千元,較上年度增列行 + 政資訊系統及全球資訊網改版 + 等經費8,191千元。" +2024,5120100200,123068490000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, +2024,5120108100,1320028000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, +2024,5120109800,20000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5120203000,3831525000,無細項,教育部主管,體育署,體育教育推展,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.學校體育教育經費3,656,645 + 千元,較上年度增列辦理學校 + 特殊體育及原住民族體育活動 + 等經費89,078千元。 +2.全民體育教育經費11,900千元 + ,較上年度減列辦理全民休閒 + 運動教育推廣及安全維護經費 + 92千元。 +3.輔導辦理全國性綜合運動賽會 + 經費96,239千元,較上年度減 + 列防疫物資等經費9,112千元 + 。 +4.國際學校運動組織交流經費12 + ,160千元,較上年度減列640 + 千元。 +5.改善及輔導各年齡層運動設施 + 經費54,581千元,較上年度減 + 列辦理運動場館設施耐震能力 + 補強、簡易修繕及規劃設計等 + 經費2,274千元。" +2024,5320200100,243187000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費175,294千元,較 + 上年度核實增列人事費2,000 + 千元。 +2.基本行政工作維持費40,361千 + 元,較上年度減列辦公大樓建 + 築物公共安全檢測修繕等經費 + 8,080千元。 +3.綜合規劃業務27,532千元,較 + 上年度減列辦理體育運動法規 + 研究等經費1,917千元。" +2024,5320202000,1337205000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.推展全民運動經費256,750千 + 元,較上年度減列辦理全民運 + 動知識及觀念整體行銷等經費 + 887千元。 +2.推展競技運動經費181,996千 + 元,較上年度增列辦理亞奧運 + 特定體育團體行政填報系統維 + 運與資安維護等經費1,895千 + 元。 +3.推展國際體育經費42,683千元 + ,較上年度增列輔導各體育團 + 體爭取國際組織在我國設置秘 + 書處等經費2,947千元。 +4.整建運動設施經費815,874千 + 元,較上年度增列125,810千 + 元,包括: + (1)全國運動場館資訊網維護 +  管理、運動場館之政策及法 +  規研擬等經費13,744千元, +  較上年度增列辦理全國場館 +  設施普查等經費920千元。 + (2)國家運動園區整體興設與 +  人才培育計畫(第三期)總 +  經費5,851,000千元,分7年 +  辦理,109至112年度已編列 +  1,151,840千元,本年度續 +  編第5年經費574,800千元, +  較上年度減列102,440千元 +��� 。 + (3)新增優化全民運動與賽會 +  環境計畫經費219,950千元 +  。 + (4)新增白匏湖運動休閒生態 +  園區暨社會住宅興建計畫經 +  費7,380千元。 +5.運動科技應用發展經費39,902 + 千元,較上年度減列補助地方 + 政府建置運動科技應用場域等 + 經費7,382千元。" +2024,5320209000,0,交通及運輸設備,教育部主管,體育署,一般建築及設備,文化支出,11.3.4.1, +2024,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5120300100,95671000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費73,546千元,較上 + 年度核實減列人事費735千元 + 。 +2.基本行政工作維持費17,392千 + 元,較上年度增列辦公大樓管 + 理維護、駕駛人力委外等經費 + 2,450千元。 +3.資訊管理計畫經費4,733千元 + ,較上年度減列汰換個人電腦 + 等經費32千元。" +2024,5120301000,240750000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, +2024,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,5321730100,1832197000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費152,146千元,較 + 上年度核實減列人事費700千 + 元。 +2.基本行政工作維持費44,618千 + 元,與上年度同。 +3.國家圖書館南部分館暨聯合典 + 藏中心建設計畫總經費5,715, + 208千元,分9年辦理,106至1 + 12年度已編列1,801,954千元 + ,本年度續編第8年經費1,655 + ,433千元,本科目編列1,635, + 433千元,較上年度增列1,292 + ,433千元。" +2024,5321731000,29494000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, +2024,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,5321800100,136734000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費111,262千元,較 + 上年度核實增列人事費4,972 + 千元。 +2.基本行政工作維持費25,472千 + 元,與上年度同。" +2024,5321801000,30174000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數30,174千元,係圖 +書館業務經費,較上年度增列購 +置數位館藏等經費890千元。" +2024,5321809000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.6.3.1, +2024,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5121870100,172542000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費142,106千元,較 + 上年度增列駐警退休退職給付 + 等人事費5,468千元。 +2.基本行政工作維持費14,280千 + 元,較上年度減列辦公場域職 + 業安全衛生改善設施養護等經 + 費193千元。 +3.資訊作業維持費16,156千元, + 較上年度增列網路閱聽服務入 + 口網改版系統開發等經費3,19 + 0千元。" +2024,5121870200,62113000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.節目製作經費15,728千元,較 + 上年度減列辦理人才培訓等庶 + 務經費10千元。 +2.機務維修管理經費9,652千元 + ,較上年度減列廣播機器、天 + 線、鐵塔養護等經費4,479千 + 元。 +3.彰化分臺節目製作及機務管理 + 經費8,485千元,較上年度增 + 列汰換廣播機務設備等經費1, + 560千元。 +4.高雄分臺節目製作及機務管理 + 經費8,193千元,較上年度減 + 列廣播機器及鐵塔養護等經費 + 600千元。 +5.花蓮分臺節目製作及機務管理 + 經費6,669千元,較上年度增 + 列文書檔案管理勞務委外等經 + 費114千元。 +6.臺東分臺節目製作及機務管理 + 經費6,685千元,較上年度增 + 列警衛保全勞務服務等經費56 + 2千元。 +7.節目推廣調查研究經費2,091 + 千元,較上年度減列辦理各項 + 行銷活動等經費544千元。 +8.國家語言整體發展方案—教育 + 部主管總經費8,385,611千元 + ,分5年辦理,111至112年度 + 已編列2,886,128千元,本年 + 度續編第3年經費1,784,856千 + 元,本科目編列4,610千元, + 與上年度同。" +2024,5121879000,1250000,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,教育支出,11.7.3.1, +2024,5121879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,教育支出,11.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5121900100,352812000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費200,963千元,較 + 上年度核實增列人事費4,159 + 千元。 +2.基本行政工作維持費114,463 + 千元,較上年度增列三峽總院 + 區空間改善與冰水主機汰換及 + 臺北院區辦公室裝修工程等經 + 費25,702千元。 +3.資訊運用及管理經費37,386千 + 元,較上年度減列全院區資訊 + 設備維運等經費6,689千元, + 增列建置雲端資料中心相關資 + 通訊硬體設備等經費24,099千 + 元,計淨增17,410千元。" +2024,5121900200,245679000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, +2024,5121909000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國家教育研究院,一般建築及設備,教育支出,11.8.3.1, +2024,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423010100,688815000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費457,597千元,較 + 上年度核實減列人事費17,896 + 千元。 +2.基本行政工作維持費111,724 + 千元,較上年度增列水電費等 + 4,027千元。 +3.研討(考)暨進修業務經費7, + 225千元,較上年度增列委託 + 研究等經費89千元。 +4.辦理法制及兩公約人權業務經 + 費3,355千元,較上年度減列 + 國外旅費等112千元。 +5.資訊管理業務經費108,914千 + 元,較上年度增列1,144千元 + ,包括: + (1)服務型智慧政府2.0推動計 +  畫之法務服務智慧轉型計畫 +  總經費775,378千元,分5年 +  辦理,110至112年度已編列 +  244,410千元,本年度續編 +  第4年經費67,371千元,本 +  科目編列7,000千元,與上 +  年度同。 + (2)個人電腦硬體設備維護等 +  經費101,914千元,較上年 +  度增列1,144千元。" +2024,3423011400,1598339000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理法律事務業務經費12,072 + 千元,較上年度減列辦理宣導 + 品製作及說明會等經費5千元 + 。 +2.辦理檢察行政業務經費104,41 + 1千元,較上年度減列國內旅 + 費等3,357千元。 +3.辦理司法保護業務經費809,10 + 8千元,較上年度增列捐助財 + 團法人犯罪被害人保護協會及 + 犯罪被害補償金等703,031千 + 元。 +4.辦理國際及兩岸法律事務經費 + 10,829千元,較上年度增列辦 + 理國際司法網絡組織亞洲區域 + 會議等經費1,841千元。 +5.補助毒品防制基金辦理多元處 + 遇及施用者成癮治療業務等經 + 費661,919千元,較上年度增 + 列94,909千元。" +2024,3423019000,1760000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, +2024,3423019800,9807000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5223015000,9000000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.新增新世代智慧檢察AI科技計 + 畫經費9,000千元。 +2.上年度新世代檢察革新科技計 + 畫及開發建置受保護管束人再 + 犯風險評估智慧輔助系統計畫 + 預算業已編竣,所列14,000千 + 元如數減列。" +2024,7623012000,221912000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數221,912千元,係 +司法官退休及退養給付經費,較 +上年度增列32,822千元。" +2024,8923013000,36892000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數36,892千元,係國 +家賠償金經費,與上年度同。" +2024,3423100100,80522000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費58,388千元,較上 + 年度增列員工薪俸晉級差額等 + 經費1,513千元。 +2.基本行政工作維持費22,134千 + 元,較上年度增列水電費等68 + 4千元。" +2024,3423101000,304321000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.司法官訓練業務經費254,047 + 千元,較上年度增列司法官學 + 員生活津貼等經費13,639千元 + 。 +2.司法工作人員訓練業務經費50 + ,274千元,較上年度減列檢察 + 事務官學員生活津貼等經費12 + ,840千元。" +2024,3423109000,0,交通及運輸設備,法務部主管,司法官學院,一般建築及設備,司法支出,12.2.3.1, +2024,3423109800,263000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423150100,78263000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費63,770千元,較上 + 年度核實減列人事費2,345千 + 元。 +2.基本行政工作維持費14,493千 + 元,較上年度增列水電費等1, + 250千元。" +2024,3423151000,84472000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.法醫訓練研究經費17,445千元 + ,較上年度減列購置毒品檢驗 + 儀器設備等經費9,035千元。 +2.法醫病理鑑定及指導地檢署法 + 醫業務經費23,635千元,較上 + 年度減列設施及機械設備養護 + 費等5,394千元。 +3.毒物化學鑑定經費12,704千元 + ,較上年度減列購置尿液檢驗 + 用耗材等經費10,772千元。 +4.血清證物鑑定經費6,279千元 + ,較上年度增列血清證物鑑定 + 儀器養護等經費437千元。 +5.新增法醫電腦斷層掃瞄協助相 + 驗解剖業務經費12,745千元。 +6.新增贓證物品管理智能庫房計 + 畫總經費190,561千元,分年 + 辦理,本年度編列第1年經費1 + 43,089千元,本科目編列11,6 + 64千元。 +7.上年度北區解剖室維持預算業 + 已編竣,所列100千元如數減 + 列。" +2024,3423159000,0,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.3.3.1, +2024,3423159800,178000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5223151100,23500000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.法醫病理鑑識研究計畫經費7, + 228千元,較上年度減列購置 + 鑑識儀器設備等經費1,035千 + 元。 +2.毒物化學鑑識研究計畫經費8, + 163千元,較上年度減列購置 + 鑑識儀器設備等經費178千元 + 。 +3.血清證物鑑識研究計畫經費8, + 109千元,較上年度減列購置 + 實驗藥品及試劑等經費187千 + 元。" +2024,3423160100,422112000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費368,304千元,較 + 上年度核實減列人事費2,902 + 千元。 +2.基本行政工作維持費53,808千 + 元,較上年度減列辦公廳室整 + 修工程等經費50,934千元。" +2024,3423161000,99366000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理廉政政策規劃考核業務經 + 費17,702千元,較上年度增列 + 辦理透明晶質獎等經費3,423 + 千元。 +2.辦理貪瀆預防業務經費7,921 + 千元,較上年度增列財產申報 + 網路系統服務等經費679千元 + 。 +3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查 + 與督導業務經費32,700千元, + 較上年度增列獎勵民眾檢舉貪 + 污瀆職案件獎勵金等2,955千 + 元。 +4.辦理政風機構督導審核業務經 + 費1,694千元,與上年度同。 +5.新增贓證物品管理智能庫房計 + 畫總經費190,561千元,分年 + 辦理,本年度編列第1年經費1 + 43,089千元,本科目編列39,3 + 49千元。" +2024,3423169000,0,營建工程,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, +2024,3423169800,536000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5223161000,5200000,無細項,法務部主管,廉政署,司法科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.新增智慧肅貪科技計畫經費5, + 200千元。 +2.上年度偵訊效能提升及偵謊輔 + 助系統開發計畫預算業已編竣 + ,所列3,400千元如數減列。" +2024,3423170100,191408000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費165,504千元,較 + 上年度核實減列人事費238千 + 元。 +2.基本行政工作維持費25,904千 + 元,較上年度增列辦公環境清 + 潔等經費254千元。" +2024,3423174100,14762367000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費10,089,383千元, + 較上年度增列員工薪俸晉級差 + 額等經費114,156千元。 +2.基本行政工作維持費691,217 + 千元,較上年度增列水電費等 + 32,879千元。 +3.辦理矯正行政業務經費171,79 + 7千元,較上年度減列指紋建 + 檔及比對系統再造等經費27,4 + 72千元。 +4.辦理矯正訓練業務經費40,727 + 千元,較上年度減列購置學員 + 制服及膳食材料等經費3,206 + 千元。 +5.辦理矯正、醫療及訓練業務經 + 費664,248千元,較上年度增 + 列安全及警戒系統汰換等經費 + 105,857千元。 +6.辦理收容人給養業務經費1,66 + 8,315千元,較上年度減列23, + 538千元。 +7.補助收容人健保費1,434,074 + 千元,較上年度增列188,799 + 千元。 +8.矯正機關便民線上服務建置計 + 畫經費2,606千元,較上年度 + 減列擴增行動接見系統功能等 + 經費544千元。" +2024,3423178700,1351596000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.彰化看守所遷建工程計畫總經 + 費3,094,287千元,分年辦理 + ,108至112年度已編列1,639, + 309千元,本年度續編1,351,5 + 96千元,較上年度增列457,95 + 5千元。 +2.上年度八德外役監獄新(擴)建 + 工程計畫預算業已編竣,所列 + 214,016千元如數減列。" +2024,3423179000,10030000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, +2024,3423179800,19920000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5223175000,28000000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數28,000千元,係辦 +理收容人數位帳戶及供應服務系 +統開發計畫經費,較上年度減列 +建置供應服務整合平臺相關主機 +及儲存陣列裝置等經費1,000千 +元。" +2024,3423180100,123863000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費110,698千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費2,802千元。  +2.基本行政工作維持費13,165千 + 元,較上年度增列水電費等62 + 8千元。" +2024,3423181000,21560000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數21,560千元,係辦 +理及督導執行業務經費,較上年 +度減列辦公廳室修繕工程等經費 +5,647千元。" +2024,3423184000,1433003000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費905,599千元,較 + 上年度核實減列人事費4,984 + 千元。 +2.基本行政工作維持費170,721 + 千元,較上年度增列設施及機 + 械設備養護費等8,007千元。 +3.辦理執行業務經費356,683千 + 元,較上年度增列執行業務委 + 外人力等經費18,306千元。" +2024,3423188500,66648000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"行政執行署新竹分署辦公廳舍新 +建工程中長程計畫總經費450,16 +1千元,分年辦理,以前年度編 +列15,557千元,本年度續編66,6 +48千元,較上年度增列55,445千 +元。" +2024,3423189000,0,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, +2024,3423189800,6643000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423200100,149957000,無細項,法務部主管,最高檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費137,485千元,較 + 上年度核實減列人事費5,126 + 千元。 +2.基本行政工作維持費12,472千 + 元,較上年度增列辦公廳舍養 + 護費等883千元。" +2024,3423201000,53601000,無細項,法務部主管,最高檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.非常上訴暨第三審刑事案件處 + 理經費11,460千元,較上年度 + 增列辦公廳室整修工程等經費 + 10,002千元。 +2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理 + 經費6,428千元,較上年度增 + 列國外旅費等648千元。 +3.辦理選舉查察業務經費35,713 + 千元,較上年度增列辦理查察 + 賄選業務等經費596千元。" +2024,3423209800,160000,無細項,法務部主管,最高檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423300100,891074000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費760,384千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費5,215千元。 +2.基本行政工作維持費52,227千 + 元,較上年度增列資訊服務費 + 等7,215千元。 +3.檢舉與查緝毒品獎金經費78,4 + 63千元,較上年度減列獎勵民 + 眾檢舉毒品犯罪案件獎勵金等 + 5,286千元。" +2024,3423301000,1310817000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費737,309千元,較上年 + 度增列刑後強制治療及購置區 + 塊鏈偵查工具等經費85,252千 + 元。 +2.辦理重大刑事鑑定及涉外刑事 + 案件等業務經費15,369千元, + 與上年度同。 +3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費78千元,與上年度同。 +4.強化社會安全網第二期計畫總 + 經費3,461,352千元,分5年辦 + 理,110至112年度已編列1,06 + 0,947千元,本年度續編第4年 + 經費495,756千元,較上年度 + 減列103,108千元。 +5.新增贓證物品管理智能庫房計 + 畫總經費190,561千元,分年 + 辦理,本年度編列第1年經費1 + 43,089千元,本科目編列62,3 + 05千元。" +2024,3423309000,2320000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.8.3.1, +2024,3423309800,4406000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423310100,170531000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費164,853千元,較 + 上年度核實減列人事費6,082 + 千元。 +2.基本行政工作維持費5,678千 + 元,較上年度增列辦公廳室整 + 修工程等經費767千元。" +2024,3423311000,4834000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數4,834千元,係辦 +理刑事案件偵查及執行等業務經 +費,較上年度減列汰換發電機及 +變電站高壓設備等經費2,275千 +元。" +2024,3423319000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, +2024,3423319800,172000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,第一預備金,司法支出,12.9.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423320100,130911000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費124,731千元,較 + 上年度核實減列人事費2,592 + 千元。 +2.基本行政工作維持費6,180千 + 元,較上年度增列老舊廳舍拆 + 除等經費1,620千元。" +2024,3423321000,4889000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數4,889千元,係辦 +理刑事案件偵查及執行等業務經 +費,較上年度減列汰換空調設備 +等經費1,860千元。" +2024,3423329000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.10.3.1, +2024,3423329800,109000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,第一預備金,司法支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423330100,166310000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費158,724千元,較 + 上年度核實減列人事費1,969 + 千元。 +2.基本行政工作維持費7,586千 + 元,較上年度增列水電費等36 + 1千元。" +2024,3423331000,5843000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數5,843千元,係辦 +理刑事案件偵查及執行等業務經 +費,較上年度增列汰換空調系統 +冷卻水塔及冰水管等經費1,513 +千元。" +2024,3423339000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.11.3.1, +2024,3423339800,124000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,第一預備金,司法支出,12.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423340100,58339000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費53,794千元,較上 + 年度增列員工薪俸晉級差額等 + 經費1,437千元。 +2.基本行政工作維持費4,545千 + 元,較上年度增列辦公廳室整 + 修工程等經費1,684千元。" +2024,3423341000,4124000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數4,124千元,係辦 +理刑事案件偵查及執行等業務經 +費,較上年度增列購置辦公設備 +等經費2,172千元。" +2024,3423349000,3700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署花���檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.12.3.1, +2024,3423349800,100000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,第一預備金,司法支出,12.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423350100,19557000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費18,079千元,較上 + 年度增列員工薪俸晉級差額等 + 經費1,816千元。 +2.基本行政工作維持費1,478千 + 元,較上年度增列水電費等20 + 千元。" +2024,3423351000,1032000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數1,032千元,係辦 +理刑事案件偵查及執行等業務經 +費,較上年度增列國內旅費等39 +千元。" +2024,3423359800,47000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423410100,1132384000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署  ,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費1,072,690千元, + 較上年度增列員工薪俸晉級差 + 額等經費43,508千元。 +2.基本行政工作維持費59,694千 + 元,較上年度增列通訊費及影 + 印機租賃等經費5,075千元。" +2024,3423411000,136928000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署  ,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費116,141千元,較上年 + 度增列緩起訴處分金及認罪協 + 商金提撥犯罪被害補償金等35 + ,368千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費20,787千元,較上年度 + 增列辦理修復式司法方案專責 + 個案管理工作等經費1,650千 + 元。" +2024,3423418500,507070000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署  ,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.14.3,"新增臺灣臺北地方檢察署暨臺灣 +高等檢察署擴遷建辦公廳舍中長 +程個案計畫總經費14,140,487千 +元,分年辦理,本年度編列507, +070千元。" +2024,3423419000,5100000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署  ,一般建築及設備,司法支出,12.14.4.1, +2024,3423419800,699000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署  ,第一預備金,司法支出,12.14.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423420100,503707000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下:  +1.人員維持費468,789千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費12,900千元。  +2.基本行政工作維持費34,918千 + 元,較上年度增列水電費等2, + 471千元。" +2024,3423421000,69563000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下:  +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費57,007千元,較上年度 + 增列檢察官助理辦理偵查輔助 + 工作等經費8,999千元。  +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費12,556千元,較上年度 + 增列辦理修復式司法方案專責 + 個案管理工作等經費809千元 + 。" +2024,3423429000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.3.1, +2024,3423429800,292000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423430100,876247000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費822,119千元,較 + 上年度核實減列人事費2,121 + 千元。 +2.基本行政工作維持費54,128千 + 元,較上年度增列辦公環境清 + 潔等經費2,843千元。" +2024,3423431000,112129000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費88,276千元,較上年度 + 增列檢察官助理辦理偵查輔助 + 工作等經費12,022千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費23,853千元,較上年度 + 增列辦理新世代反毒策略個別 + 化處遇工作等經費2,707千元 + 。" +2024,3423439000,4520000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.3.1, +2024,3423439800,498000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423470100,732623000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般���政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費679,066千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費2,404千元。 +2.基本行政工作維持費53,557千 + 元,較上年度增列地下室車道 + 修繕及水電費等10,331千元。" +2024,3423471000,121058000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費94,918千元,較上年度 + 增列檢察官助理辦理偵查輔助 + 工作等經費18,359千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費26,140千元,較上年度 + 增列辦理新世代反毒策略個別 + 化處遇工作等經費3,654千元 + 。" +2024,3423479000,2320000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.3.1, +2024,3423479800,789000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423480100,322906000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費300,597千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費4,119千元。 +2.基本行政工作維持費22,309千 + 元,較上年度增列水電費等70 + 4千元。" +2024,3423481000,62904000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費50,888千元,較上年度 + 增列檢察官助理辦理偵查輔助 + 工作等經費5,608千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費12,016千元,較上年度 + 增列辦理修復式司法方案專責 + 個案管理工作等經費1,033千 + 元。" +2024,3423489000,1870000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.18.3.1, +2024,3423489800,202000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423490100,221267000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費204,344千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費9,187千元。 +2.基本行政工作維持費16,923千 + 元,較上年度增列設施及機械 + 設備養護費等6,757千元。" +2024,3423491000,51280000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費39,173千元,較上年度 + 增列購置辦公設備等經費10,2 + 83千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費12,107千元,較上年度 + 增列辦理修復式司法方案專責 + 個案管理工作等經費936千元 + 。" +2024,3423499000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.19.3.1, +2024,3423499800,141000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423500100,949250000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費920,292千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費29,652千元。 +2.基本行政工作維持費28,958千 + 元,較上年度增列一般行政事 + 務等經費5,806千元。" +2024,3423501000,187667000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費158,629千元,較上年 + 度增列緩起訴處分金及認罪協 + 商金提撥犯罪被害補償金等27 + ,938千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費29,038千元,較上年度 + 增列辦理新世代反毒策略個別 + 化處遇工作等經費2,312千元 + 。" +2024,3423508500,250000000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.20.3,"臺灣高等檢察署臺中檢察分署暨 +臺灣臺中地方檢察署擴遷建辦公 +廳舍中長程計畫總經費3,982,82 +3千元,分年辦理,以前年度已 +編列51,196千元,本年度續編25 +0,000千元,較上年度增列250,0 +00千元。" +2024,3423509000,2020000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.4.1, +2024,3423509800,538000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.5,仍照上年度預算數編列��� +2024,3423510100,203656000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費194,017千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費3,596千元。 +2.基本行政工作維持費9,639千 + 元,較上年度增列水電費等55 + 4千元。" +2024,3423511000,35901000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費26,288千元,較上年度 + 增列檢察官助理辦理偵查輔助 + 工作等經費2,918千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費9,613千元,較上年度 + 增列辦理修復式司法方案專責 + 個案管理工作等經費895千元 + 。" +2024,3423519000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, +2024,3423519800,138000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423520100,399934000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費388,597千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費16,276千元。 +2.基本行政工作維持費11,337千 + 元,較上年度增列水電費等1, + 421千元。" +2024,3423521000,79148000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費61,778千元,較上年度 + 增列緩起訴處分金及認罪協商 + 金提撥犯罪被害補償金等23,9 + 17千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費17,370千元,較上年度 + 增列辦理修復式司法方案專責 + 個案管理工作等經費914千元 + 。" +2024,3423528500,623397000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.22.3,"臺灣彰化地方檢察署暨法務部行 +政執行署彰化分署聯合遷建辦公 +廳舍計畫總經費1,981,038千元 +,分年辦理,105至112年度已編 +列1,152,321千元,本年度續編6 +23,397千元,較上年度增列143, +708千元。" +2024,3423529000,1640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.22.4.1, +2024,3423529800,246000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423530100,223319000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費215,122千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費3,160千元。 +2.基本行政工作維持費8,197千 + 元,較上年度增列一般行政事 + 務等經費893千元。" +2024,3423531000,46811000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費35,541千元,較上年度 + 增列緩起訴處分金及認罪協商 + 金提撥犯罪被害補償金等10,3 + 03千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費11,270千元,較上年度 + 增列辦理修復式司法方案專責 + 個案管理工作等經費776千元 + 。" +2024,3423539000,4900000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.3.1, +2024,3423539800,150000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423540100,314773000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費298,022千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費9,653千元。 +2.基本行政工作維持費16,751千 + 元,較上年度增列水電費等95 + 4千元。" +2024,3423541000,49527000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費38,001千元,較上年度 + 增列汰換電梯設備等經費12,9 + 28千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費11,526千元,較上年度 + 增列辦理新世代反毒策略個別 + 化處遇工作等經費1,453千元 + 。" +2024,3423549000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.24.3.1, +2024,3423549800,196000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,第一預��金,司法支出,12.24.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423560100,572479000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費546,129千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費14,648千元。 +2.基本行政工作維持費26,350千 + 元,較上年度增列水電費等1, + 875千元。" +2024,3423561000,133709000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費108,104千元,較上年 + 度增列緩起訴處分金及認罪協 + 商金提撥犯罪被害補償金等40 + ,413千元。  +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費25,605千元,較上年度 + 增列辦理新世代反毒策略個別 + 化處遇工作等經費3,202千元 + 。" +2024,3423569000,1640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.3.1, +2024,3423569800,376000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423570100,381805000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費341,385千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費15,137千元。 +2.基本行政工作維持費40,420千 + 元,較上年度增列水電費等2, + 925千元。" +2024,3423571000,83661000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費67,441千元,較上年度 + 增列緩起訴處分金及認罪協商 + 金提撥犯罪被害補償金等11,9 + 89千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費16,220千元,較上年度 + 增列辦理新世代反毒策略個別 + 化處遇工作等經費1,539千元 + 。" +2024,3423579800,193000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423580100,774125000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費724,576千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費31,290千元。 +2.基本行政工作維持費49,549千 + 元,較上年度增列水電費等5, + 031千元。" +2024,3423581000,154527000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費134,818千元,較上年 + 度增列緩起訴處分金及認罪協 + 商金提撥犯罪被害補償金等28 + ,388千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費19,709千元,較上年度 + 增列辦理新世代反毒策略個別 + 化處遇工作等經費1,432千元 + 。" +2024,3423589000,1200000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, +2024,3423589800,449000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423590100,314621000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費300,839千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費11,353千元。  +2.基本行政工作維持費13,782千 + 元,較上年度增列辦公廳室租 + 金等1,847千元。" +2024,3423591000,57040000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下:  +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費41,995千元,較上年度 + 增列緩起訴處分金及認罪協商 + 金提撥犯罪被害補償金等9,60 + 7千元。  +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費15,045千元,較上年度 + 增列辦理修復式司法方案專責 + 個案管理工作等經費891千元 + 。" +2024,3423599000,1500000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.28.3.1, +2024,3423599800,185000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423600100,139807000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費127,191千元,較 + 上年度核實減列人事費2,867 + 千元。 +2.基本行政工作維持費12,616千 + 元,較上年度增列辦公廳室整 + 修工程等經費1,535千元。" +2024,3423601000,29436000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費19,093千元,較上年度 + 增列緩起訴處分金及認罪協商 + 金提撥犯罪被害補償金等1,40 + 1千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費10,343千元,較上年度 + 增列辦理修復式司法方案專責 + 個案管理工作等經費842千元 + 。" +2024,3423609000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.29.3.1, +2024,3423609800,256000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423610100,195058000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費183,317千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費5,289千元。 +2.基本行政工作維持費11,741千 + 元,較上年度增列辦公廳室整 + 修工程等經費1,998千元。" +2024,3423611000,40454000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費29,044千元,較上年度 + 增列緩起訴處分金及認罪協商 + 金提撥犯罪被害補償金等8,47 + 5千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費11,410千元,較上年度 + 增列辦理修復式司法方案專責 + 個案管理工作等經費1,318千 + 元。" +2024,3423619000,3700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.30.3.1, +2024,3423619800,238000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423620100,183444000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費172,751千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費5,291千元。 +2.基本行政工作維持費10,693千 + 元,較上年度增列水電費等1, + 001千元。" +2024,3423621000,30811000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費21,184千元,較上年度 + 增列檢察官助理辦理偵查輔助 + 工作等經費3,537千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費9,627千元,較上年度 + 增列辦理修復式司法方案專責 + 個案管理工作等經費826千元 + 。" +2024,3423629000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.31.3.1, +2024,3423629800,292000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423630100,202401000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費188,426千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費1,615千元。 +2.基本行政工作維持費13,975千 + 元,較上年度增列一般行政事 + 務等經費1,633千元。" +2024,3423631000,33725000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費22,566千元,較上年度 + 增列檢察官助理辦理偵查輔助 + 工作等經費6,568千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費11,159千元,較上年度 + 增列辦理修復式司法方案專責 + 個案管理工作等經費766千元 + 。" +2024,3423639000,3700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.32.3.1, +2024,3423639800,367000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423640100,88151000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費81,324千元,較上 + 年度增列員工薪俸晉級差額等 + 經費3,462千元。 +2.基本行政工作維持費6,827千 + 元,較上年度增列水電費等43 + 3千元。" +2024,3423641000,11697000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務���費8,932千元,較上年度 + 減列停車棚工程等經費2,011 + 千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費2,765千元,較上年度 + 增列辦理新世代反毒策略個別 + 化處遇工作等經費136千元。" +2024,3423649000,1500000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.33.3.1, +2024,3423649800,110000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423900100,21110000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費19,485千元,較上 + 年度增列員工薪俸晉級差額等 + 經費1,143千元。 +2.基本行政工作維持費1,625千 + 元,較上年度增列辦公廳舍養 + 護費等64千元。" +2024,3423901000,2039000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數2,039千元,係辦 +理刑事案件偵查及執行等業務經 +費,較上年度減列非核心法警勤 +務委外人力等經費2,379千元。" +2024,3423909000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.34.3.1, +2024,3423909800,50000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,第一預備金,司法支出,12.34.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423910100,57711000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費53,931千元,較上 + 年度增列員工薪俸晉級差額等 + 經費80千元。 +2.基本行政工作維持費3,780千 + 元,較上年度增列辦公廳舍養 + 護費等1,004千元。" +2024,3423911000,10425000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費8,950千元,較上年度 + 增列緩起訴處分金及認罪協商 + 金提撥犯罪被害補償金等3,26 + 7千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費1,475千元,較上年度 + 減列新世代反毒策略僱用觀護 + 追蹤輔導員等經費779千元。" +2024,3423919000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.35.3.1, +2024,3423919800,110000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423920100,17444000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費16,103千元,較上 + 年度核實減列人事費167千元 + 。 +2.基本行政工作維持費1,341千 + 元,較上年度增列水電費等38 + 千元。" +2024,3423921000,3670000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理刑事案件偵查及執行等業 + 務經費2,893千元,較上年度 + 增列非核心法警勤務委外人力 + 等經費1,561千元。 +2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業 + 務經費777千元,較上年度增 + 列辦理新世代反毒策略個別化 + 處遇工作等經費71千元。" +2024,3423929000,130000,交通及運輸設備,法務部主管,福建連江地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.36.3.1, +2024,3423929800,100000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.36.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3423950100,5268930000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費4,763,253千元, + 較上年度核實減列人事費57,3 + 48千元。 +2.基本行政工作維持費139,703 + 千元,較上年度增列水電費等 + 15,957千元。 +3.一般行政業務經費135,500千 + 元,較上年度減列北部地區機 + 動工作站外牆整修工程等經費 + 17,021千元。 +4.資訊作業經費185,775千元, + 較上年度增列中和調查園區網 + 路設備建置等經費27,663千元 + 。 +5.人員訓練經費41,500千元,較 + 上年度增列水電費等3,200千 + 元。 +6.出國參加會議及訓練經費3,19 + 9千元,較上年度減列派員參 + 加國際會議等經費51千元。" +2024,3423951000,328223000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.調查資料蒐處與運用經費59,6 + 00千元,與上年度同。 +2.兩岸資料蒐集與研究經費5,11 + 5千元,較上年度減列專書印 + 刷等經費985千元。 +3.國際事務資料蒐處與運用經費 + 28,526千元,與上年度同。 +4.國家安全維護及安全防護工作 + 經費26,053千元,較上年度減 + 列舉辦全民安全防護活動等經 + 費144千元。 +5.貪瀆犯罪防制經費45,115千元 + ,較上年度增列辦理案件履勘 + 及證物扣押等經費1,911千元 + 。 +6.經濟犯罪防制經費27,649千元 + ,較上年度增列國內旅費等5, + 143千元。 +7.毒品犯罪防制經費30,864千元 + ,與上年度同。 +8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費 + 77,530千元,較上年度增列辦 + 案用鑑識軟體使用費等67,610 + 千元。 +9.新增贓證物品管理智能庫房計 + 畫總經費190,561千元,分年 + 辦理,本年度編列第1年經費1 + 43,089千元,本科目編列27,7 + 71千元。" +2024,3423952000,443550000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.科技鑑識工作經費63,249千元 + ,較上年度增列智能蒐證雲系 + 統維護等經費10,009千元。 +2.電訊工作經費8,273千元,較 + 上年度增列購置無線電通訊器 + 材等經費688千元。  +3.通訊監察工作經費169,912千 + 元,較上年度增列行動電話監 + 察系統養護等經費9,309千元 + 。  +4.鑑識科學大樓遷置暨科學偵查 + 檢驗設備精進中程計畫總經費 + 335,246千元,分4年辦理,11 + 2年度已編列40,812千元,本 + 年度續編第2年經費202,116千 + 元,較上年度增列161,304千 + 元。" +2024,3423959000,485742000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.37.4.1, +2024,3423959800,3924000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.37.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5223953000,54273000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.37.6,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.精進鑑識科技計畫經費14,300 + 千元,較上年度增列購置標準 + 品及實驗用設備等經費3,697 + 千元。 +2.資安威脅獵蒐執法行動計畫經 + 費25,973千元,較上年度減列 + 購置鑑識軟體等經費2,415千 + 元。 +3.臺灣資安卓越深耕-先進網路 + 鑑識計畫經費14,000千元,與 + 上年度同。" +2024,5226014000,21781360000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.科技行政管理經費89,329千元 + ,較上年度增列員工薪俸晉級 + 差額等經費513千元。 +2.政策研究與推動計畫經費810, + 995千元,較上年度減列辦理 + 產業前瞻等經費4,520千元。 +3.工研院科技專案計畫經費11,1 + 58,385千元,較上年度增列辦 + 理產業低碳減廢綠色製程創新 + 技術開發、前瞻晶片與系統加 + 速生醫新農產業創新及全台半 + 導體相關軟硬體建置與資源共 + 享等經費4,070,291千元。 +4.其他法人科技專案計畫經費3, + 447,016千元,較上年度增列 + 辦理高效運算晶片之高速傳輸 + 介面關鍵技術、全齡健康之創 + 新治療產品開發驗證及高齡科 + 技產業等經費120,414千元。 +5.業學界科技專案計畫經費6,27 + 5,635千元,較上年度增列補 + 助企業創新研發淬鍊及新創前 + 瞻技術淬鍊等經費1,264,695 + 千元。" +2024,5226014200,17069000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬外國專業人才,科學支出,13.1.2,"本年度預算數17,069千元,係辦 +理延攬外國專業人才經費,較上 +年度減列辦理海外專業人才延攬 +暨網絡布建計畫等經費389千元 +。" +2024,5226014300,93911000,無細項,經濟部主管,經濟部,數位應用與資安韌性,科學支出,13.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.推動數位應用計畫經費71,807 + 千元,較上年度增列21,291千 + 元,包括: + (1)服務型智慧政府2.0推動計 +  畫-經濟資料決策分析與智 +  慧輔助計畫總經費416,000 +  千元,分5年辦理,110至11 +  2年度已編列185,573千元, +  本年度續編第4年經費42,14 +  6千元,較上年度減列8,370 +  千元。 + (2)新增辦理管考資訊系統功 +  能擴充及改版等經費29,661 +  千元。 +2.推動資安韌性計畫經費22,104 + 千元,較上年度增列辦理資安 + 稽核及資安治理成熟度輔導等 + 經費3,064千元。" +2024,5226014400,28471000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動投資審議智慧發展,科學支出,13.1.4,"服務型智慧政府2.0推動計畫-僑 +外來臺投資全程線上申辦審議服 +務計畫總經費443,100千元,分5 +年辦理,110至112年度已編列16 +9,824千元,本年度續編第4年經 +費28,471千元,較上年度減列9, +377千元。" +2024,5926010100,1247933000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費790,347千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費34,537千元。 +2.基本行政工作維持費109,997 + 千元,較上年度減列高壓變電 + 站及電力設備更新工程等經費 + 6,718千元。 +3.資訊管理經費120,593千元, + 較上年度增列32,522千元,包 + 括: + (1)資訊相關經費105,954千元 +  ,較上年度增列調整系統及 +  網路架構等經費17,883千元 +  。 + (2)新增行政部門關鍵民生系 +  統精進雲端備份及回復計畫 +  經費14,639千元。 +4.經濟統計調查經費38,643千元 + ,較上年度增列資訊系統維護 + 作業等經費4,593千元。 +5.研究發展規劃管理經費28,980 + 千元,較上年度增列委託辦理 + 國內外經濟情勢分析暨南臺灣 + 經濟動態等經費1,949千元。 +6.經貿談判經費41,829千元,較 + 上年度減列線上資料庫使用等 + 經費1,143千元。 +7.中石化安順廠污染案居民照護 + 計畫經費117,544千元,較上 + 年度減列2,276千元。" +2024,5926010200,36187000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基本行政工作維持費27,282千 + 元,較上年度增列辦公大樓維 + 修等經費375千元。 +2.綜合企劃經費3,120千元,較 + 上年度增列辦理物資經濟動員 + 業務及公共藝術設置計畫審查 + 等經費989千元。 +3.公共工程管理經費4,128千元 + ,較上年度增列辦理公共工程 + 施工查核等經費297千元。 +4.事業管理經費1,657千元,較 + 上年度增列辦理計畫審查等經 + 費204千元。" +2024,5926010300,11783000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基本行政工作維持費4,915千 + 元,較上年度增列辦公空間整 + 修及茶水間改造規劃等經費1, + 297千元。 +2.投資案件之審核及管理經費2, + 966千元,較上年度減列檔案 + 封皮等經費238千元。 +3.投資案件電腦處理作業經費3, + 902千元,較上年度減列資訊 + 系統維護等經費91千元。" +2024,5926011200,30903000,無細項,經濟部主管,經濟部,經貿人才培育及發展,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數30,903千元,係辦 +理經貿人才培育經費,較上年度 +增列宿舍電壓容量改善及電線汰 +換工程等經費4,903千元。" +2024,5926012400,151033000,無細項,經濟部主管,經濟部,促進投資,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基本行政工作維持費3,415千 + 元,較上年度減列辦公室及停 + 車位租金等經費2,855千元。 +2.投資資訊服務經費15,548千元 + ,較上年度增列辦理企業與人 + 權國際法制發展與實踐專業諮 + 詢服務計畫等經費1,042千元 + 。 +3.對僑外商在臺或來臺投資之服 + 務經費60,960千元,較上年度 + 增列辦理投資臺灣事務所專案 + 服務計畫等經費1,547千元。 +4.對赴外投資臺商之服務經費32 + ,003千元,較上年度增列辦理 + 捐助世界及六大洲臺灣商會聯 + 合總會等經費3,214千元。 +5.吸引臺商回臺投資之服務經費 + 11,305千元,較上年度減列捐 + 助產業公會及法人團體等辦理 + 中國大陸臺商產業輔導及升級 + 轉型等經費237千元。 +6.駐外投資服務工作經費7,852 + 千元,較上年度減列辦理拓銷 + 招商事務等經費822千元。 +7.加速投資臺灣之服務計畫經費 + 19,950千元,較上年度減列辦 + 理投資計畫後續追蹤等經費2, + 850千元。" +2024,5926018000,100000000000,無細項,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數100,000,000千元 +,係由國庫增資台灣電力股份有 +限公司辦理穩定供電建設方案經 +費,較上年度減列50,000,000千 +元。" +2024,5926018100,0,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.11.1, +2024,5926019000,18156000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.12.1, +2024,5926019800,82000000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.13,仍照上年度預算數編列。 +2024,6326016200,787000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難照護金,福利服務支出,13.1.14,"本年度預算數787千元,係臺灣 +鋁業股份有限公司等裁撤單位早 +期退休人員生活困難之年節照護 +金,較上年度減列176千元。" +2024,7626016000,7552000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.15,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.鹽務人員退休撫卹經費285千 + 元��較上年度減列604千元。 +2.高雄硫酸錏股份有限公司退休 + 人員月退休金、遺屬年金經費 + 1,444千元,較上年度減列174 + 千元。 +3.新增台灣中興紙業股份有限公 + 司等公營事業民營化員工權益 + 補償補助等經費5,823千元。" +2024,5226102200,10816507000,無細項,經濟部主管,產業發展署,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下:  +1.發展新興與高科技產業經費4, + 043,179千元,較上年度減列 + 辦理發展智慧製造解決方案推 + 動計畫及智慧機械產業技術提 + 升補助計畫等經費478,838千 + 元,增列辦理驅動國內IC設計 + 業者先進發展補助計畫及亞灣 + 2.0-智慧科技創新應用綱要計 + 畫等經費1,816,427千元,計 + 淨增1,337,589千元。  +2.策進產業躍升與永續發展環境 + 經費6,773,328千元,較上年 + 度減列辦理產業淨零碳排推動 + 計畫及中小企業淨零轉型計畫 + 等經費1,019,823千元,增列 + 辦理促進中小型製造業轉型加 + 值計畫及普惠科技驅動高齡市 + 場商機計畫等經費1,220,930 + 千元,計淨增201,107千元。" +2024,5726100100,374241000,無細項,經濟部主管,產業發展署,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費312,619千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費15,023千元。 +2.基本行政工作維持費24,581千 + 元,較上年度減列大樓污水管 + 更換及地板整修工程等經費2, + 451千元,增列公務車輛駕駛 + 人力委託外包等經費2,551千 + 元,計淨增100千元。 +3.資訊管理經費37,041千元,較 + 上年度減列虛擬化系統資源管 + 理軟體購置等經費965千元, + 增列備份軟體維護等經費1,01 + 3千元,計淨增48千元。" +2024,5726102000,10036000,無細項,經濟部主管,產業發展署,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.產業政策企劃經費3,082千元 + ,較上年度增列翻譯費及外文 + 審查費等17千元。 +2.產業行政與管理經費6,954千 + 元,較上年度增列印製收據及 + 信封等經費2千元。" +2024,5726108100,678000000,經濟特別收入基金,經濟部主管,產業發展署,非營業特種基金,工業支出,13.2.4.1, +2024,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,產業發展署,第一預備金,工業支出,13.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5226201000,173466000,無細項,經濟部主管,國際貿易署,數位貿易,科學支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.數位展覽領航計畫40,793千元 + ,較上年度減列數位內容製作 + 等經費12千元。 +2.輔導減碳企業提升出口能量計 + 畫5,729千元,較上年度減列 + 減碳出口能力評估系統及碳足 + 跡指引網站維運等經費9,056 + 千元。 +3.新增運用數位新貿易模式計畫 + 經費126,944千元。" +2024,5926200100,608159000,無細項,經濟部主管,國際貿易署,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費525,070千元,較 + 上年度核實減列人事費2,211 + 千元。 +2.基本行政工作維持費39,496千 + 元,較上年度減列屋頂防水隔 + 熱工程等經費8,760千元。 +3.國貿行政人員訓練經費414千 + 元,較上年度增列辦理國際經 + 貿談判在職專班等經費161千 + 元。 +4.資訊管理業務經費43,179千元 + ,較上年度增列公文系統建置 + 等經費6,385千元。" +2024,5926201000,2285556000,無細項,經濟部主管,國際貿易署,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.貿易行政與管理經費23,742千 + 元,較上年度減列辦理國際經 + 貿政策研究中心計畫等經費1, + 345千元。 +2.展館及國際會議中心營運管理 + 經費438,773千元,較上年度 + 增列地價稅及房屋稅等經費22 + ,136千元。 +3.興建桃園會展中心計畫總經費 + 4,659,541千元,分年辦理,1 + 06至112年度已編列3,493,885 + 千元,本年度續編1,120,978 + 千元,較上年度增列47,405千 + 元。 +4.2025年大阪世界博覽會計畫總 + 經費2,000,000千元,分4年辦 + 理,112年度已編列437,950千 + 元,本年度續編第2年經費682 + ,342千元,較上年度增列244, + 392千元。 +5.國際經濟合作17,040千元,較 + 上年度減列辦理雙邊經濟合作 + 會議等經費261千元。 +6.貿易調查業務2,681千元,較 + 上年度增列舉辦聽證會場地租 + 金及專家學者出席費等34千元 + 。" +2024,5926209800,5200000,無細項,經濟部主管,國際貿易署,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5226310400,494834000,無細項,���濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立度量衡及標準檢測驗證,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.服務型智慧政府2.0推動計畫- + 標準檢驗及計量便捷智能服務 + 計畫總經費170,900千元,分5 + 年辦理,110至112年度已編列 + 66,357千元,本年度續編第4 + 年經費19,580千元,較上年度 + 減列1,155千元。 +2.再生能源憑證運行與發展計畫 + 經費41,360千元,較上年度減 + 列辦理再生能源憑證案場作業 + 及制度運作等經費9,922千元 + 。 +3.建構新世代數位科技基磐標準 + 與驗證環境計畫經費20,859千 + 元,較上年度減列辦理中文資 + 訊用字編碼相關國際標準研究 + 及參與等經費2,962千元。 +4.5G智慧杆檢測標準及驗證計畫 + 經費26,621千元,較上年度減 + 列辦理5G智慧杆標準制定等經 + 費4,799千元。 +5.智慧製造標準建置及國際鏈結 + 計畫經費277,273千元,較上 + 年度減列辦理智慧機械產業智 + 慧化線上計量標準建置等經費 + 5,458千元。 +6.綠能科技產業標準檢測驗證計 + 畫經費31,791千元,較上年度 + 減列辦理大尺寸太陽光電模組 + 及零組件標準檢測驗證等經費 + 4,410千元。 +7.儲能系統安全暨智慧電網標準 + 檢測驗證計畫經費55,450千元 + ,較上年度減列辦理提升電力 + 調節系統檢測驗證能量等經費 + 10,550千元。 +8.新增6G晶片整合系統標準檢測 + 與驗證計畫經費21,900千元。" +2024,5926310100,1365363000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費1,178,084千元, + 較上年度核實減列人事費6,52 + 3千元。 +2.基本行政工作維持費135,612 + 千元,較上年度增列辦理建築 + 物防水修補及屋頂防水等經費 + 7,453千元。 +3.資訊作業環境之設置與維護經 + 費51,667千元,較上年度增列 + 資訊系統維護等經費65千元。" +2024,5926310200,578912000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.綜合企劃及國際事務經費16,6 + 69千元,較上年度增列辦理商 + 品標示之研析特定公告事項與 + 精進業務管理等經費1,079千 + 元。 +2.標準制定推行與服務經費27,7 + 55千元,較上年度增列辦理國 + 家標準制修訂等經費1,924千 + 元。 +3.強化商品檢驗及驗證效能經費 + 78,847千元,較上年度增列辦 + 理商品驗證登錄等經費2,178 + 千元。 +4.發展檢試驗暨技術服務經費91 + ,084千元,較上年度增列辦理 + 綠能產品檢測技術及驗證等經 + 費2,524千元。 +5.度量衡管理及檢定經費258,40 + 6千元,較上年度增列辦理電 + 動車輛供電設備檢定等經費2, + 298千元。 +6.度量衡器檢定檢查事務經費10 + 6,151千元,較上年度增列23, + 541千元,包括: + (1)建置度量衡檢測基磐環境 +  計畫總經費196,252千元, +  分4年辦理,110至112年度 +  已編列117,437千元,本年 +  度續編最後1年經費78,815 +  千元,較上年度增列26,606 +  千元。 + (2)度量衡器檢定檢查事務經 +  費等27,336千元,較上年度 +  減列購置計程車計費表輪行 +  檢定器等經費3,065千元。" +2024,5926319000,4584000,交通及運輸設備,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.4.1, +2024,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5226413000,259120000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.智慧財產服務暨業界運用效能 + 躍升計畫經費195,720千元, + 較上年度增列專利與產業媒合 + 之拓廣計畫等經費27,508千元 + 。  +2.服務型智慧政府2.0推動計畫- + 智權數位基磐計畫總經費360, + 000千元,分5年辦理,110至1 + 12年度已編列155,370千元, + 本年度續編第4年經費39,600 + 千元,較上年度減列2,337千 + 元。 +3.新增促進高齡科技智財布局能 + 力計畫經費16,800千元。 +4.新增6G專利有效性鑑別計畫經 + 費7,000千元。" +2024,5926410100,1091168000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費979,958千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費5,930千元。 +2.基本行政工作維持費69,270千 + 元,較上年度增列辦公大樓管 + 理及辦公空間調整裝修等經費 + 7,228���元。 +3.資訊管理經費7,829千元,較 + 上年度減列個人電腦及周邊設 + 備維護等經費409千元。 +4.文書及檔案管理經費34,111千 + 元,較上年度減列建置檔案永 + 久保存專區恆溫恆濕系統設備 + 工程等經費7,949千元。" +2024,5926411000,237192000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.國際合作及資料服務經費51,5 + 44千元,較上年度增列製作專 + 利公報及發明公開公報等經費 + 5,402千元。 +2.專利行政及企劃經費39,578千 + 元,較上年度減列優良專利發 + 明者獎勵金等經費7,078千元 + 。 +3.專利審查業務經費37,286千元 + ,較上年度減列辦理專利案件 + 審查等經費761千元。 +4.商標行政及審查經費3,463千 + 元,較上年度減列辦理臺日商 + 標審查交流活動等經費223千 + 元。 +5.著作權管理及保護經費4,988 + 千元,較上年度減列辦理著作 + 權觀念宣導媒體刊登等經費61 + 7千元。 +6.營業秘密保護經費952千元, + 較上年度增列委託辦理推廣產 + 學研強化營業秘密保護機制等 + 經費310千元。 +7.業務電子化推動經費99,381千 + 元,較上年度增列資訊系統管 + 理維護等經費297千元。" +2024,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5226551100,140000000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數140,000千元,係 +辦理尖端地層下陷防治技術之研 +發、智慧水管理技術研發、公共 +用水效率提升、水旱災預警策進 +技術研究及水資源淨零科技等計 +畫所需經費,較上年度增列辦理 +水資源淨零科技等經費26,550千 +元。" +2024,5626550100,2162089000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費2,066,961千元, + 較上年度增列員工薪俸晉級差 + 額等經費19,261千元。 +2.基本行政工作維持費95,128千 + 元,較上年度減列辦公廳舍修 + 繕及公有建築物耐震補強等經 + 費37,201千元。" +2024,5626551200,1130559000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, +2024,5626559000,6370000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, +2024,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5226651300,826042000,無細項,經濟部主管,商業發展署,促進商業科技發展,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.提升服務業競爭力經費254,27 + 5千元,較上年度增列辦理強 + 化小型商業創新成長動能等經 + 費130,217千元。 +2.商業服務業創新與低碳發展經 + 費404,801千元,較上年度增 + 列辦理強化服務業創新研發能 + 量等經費166,758千元。 +3.推動餐飲國際化及科技化經費 + 75,695千元,較上年度增列辦 + 理推動餐飲業優質成長等經費 + 43,992千元。 +4.推動物流國際化與科技化經費 + 40,797千元,較上年度減列辦 + 理改善升級物流業物聯網資訊 + 安全計畫等經費17,036千元。 +5.商工資訊創新服務與安全認證 + 推動經費50,474千元,較上年 + 度增列3,290千元,包括: + (1)服務型智慧政府2.0推動計 +  畫-商工行政智慧服務暨跨 +  域加值計畫195,000千元, +  分5年辦理,110至112年度 +  已編列84,533千元,本年度 +  續編第4年經費21,430千元 +  ,較上年度減列4,244千元 +  。 + (2)商業行政資訊雲端應用擴 +  充及效能提升計畫經費19,5 +  44千元,較上年度增列辦理 +  數位平台服務與科技研發推 +  動計畫等經費3,870千元。 + (3)新增辦理建立商業服務業 +  非公務機關個人資料管理制 +  度經費9,500千元。 + (4)上年度雲世代產業數位轉 +  型-數位平台服務與科技研 +  發推動計畫預算業已編竣, +  所列5,836千元如數減列。" +2024,5926650100,241288000,無細項,經濟部主管,商業發展署,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費196,988千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費6,723千元。 +2.基本行政工作維持費12,846千 + 元,較上年度增列公務車輛養 + 護、駕駛人力勞務承攬及電話 + 總機系統建置等經費3,035千 + 元。 +3.資訊管理經費31,454千元,較 + 上年度增列辦理資訊安全維運 + 管理等經費24,712千元���" +2024,5926651200,306379000,無細項,經濟部主管,商業發展署,健全商業環境,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.商業行政資訊維護計畫經費11 + 0,441千元,較上年度增列辦 + 理建置一站式線上申辦審核系 + 統、行政部門關鍵民生系統精 + 進雲端備份及回復計畫等經費 + 77,271千元。 +2.商業行政與管理195,938千元 + ,較上年度增列委託直轄市政 + 府辦理公司登記業務等經費6, + 278千元。" +2024,5926651500,80427000,無細項,經濟部主管,商業發展署,推動商業服務業轉型成長,其他經濟服務支出,13.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.提升服務業成長經費23,543千 + 元,較上年度減列出席費等1, + 297千元。 +2.新增商業服務業深根市場創價 + 成長計畫總經費648,000千元 + ,分4年辦理,本年度編列第1 + 年經費56,884千元。 +3.上年度連鎖加盟及餐飲鏈結發 + 展計畫預算業已編竣,所列46 + ,172千元如數減列。" +2024,5926658100,1000000000,經濟特別收入基金,經濟部主管,商業發展署,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.7.5.1, +2024,5926659800,2500000,無細項,經濟部主管,商業發展署,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.6,仍照上年度預算數編列。 +2024,5226752000,1690433000,無細項,經濟部主管,中小及新創企業署,中小及新創企業科技應用,科學支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.運用科技創新轉型升級經費1, + 331,329千元,較上年度減列 + 加速中小企業節能減碳推廣計 + 畫及新創加速成長計畫等經費 + 295,692千元,增列辦理加速 + 共創研發推動計畫及高齡科技 + 產業計畫等經費456,536千元 + ,計淨增160,844千元。 +2.促進小型企業創新研發經費35 + 9,104千元,較上年度減列補 + 助小型企業辦理創新研發等經 + 費65,552千元。" +2024,5926750100,152388000,無細項,經濟部主管,中小及新創企業署,一般行政,其他經濟服務支出,13.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費131,187千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費1,084千元。 +2.基本行政工作維持費17,690千 + 元,較上年度減列設備汰換等 + 經費28千元。 +3.電腦機組及相關配備維護經費 + 3,511千元,較上年度減列資 + 訊軟硬體設備維護等經費2千 + 元。" +2024,5926751000,2594013000,無細項,經濟部主管,中小及新創企業署,中小及新創企業發展,其他經濟服務支出,13.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.驅動企業創新共榮發展經費27 + ,104千元,較上年度減列辦理 + 協助中小企業參與APEC等區域 + 經濟整合計畫等經費1,216千 + 元。 +2.強化資金規劃運用能力經費2, + 566,909千元,較上年度減列 + 加強投資中小企業服務計畫等 + 經費217千元。" +2024,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小及新創企業署,第一預備金,其他經濟服務支出,13.8.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5226800400,168726000,無細項,經濟部主管,產業園區管理局及所屬,園區產業升級,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.產業園區智慧科技加值創新跨 + 域推動計畫經費75,436千元, + 較上年度增列辦理學研協助園 + 區深化鏈結計畫等經費35,698 + 千元。 +2.智慧感知人才培育計畫經費5, + 255千元,較上年度減列辦理 + 智慧感知產業技術活動等經費 + 1,112千元。 +3.產業園區跨區低碳轉型整合推 + 動計畫經費37,670千元,較上 + 年度減列辦理低碳轉型分項計 + 畫等經費7,730千元。 +4.產業園區公共安全推動計畫經 + 費18,300千元,較上年度減列 + 辦理工業管線雲端防救平台經 + 費2,935千元。 +5.新增園區產業供應鏈協同與韌 + 性轉型輔導計畫32,065千元。" +2024,5726800100,409433000,無細項,經濟部主管,產業園區管理局及所屬,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費387,834千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費5,026千元。 +2.基本行政工作維持費16,972千 + 元,較上年度增列辦公雜項設 + 備購置等經費2,113千元。 +3.資訊管理經費4,627千元,較 + 上年度增列資訊操作維護等經 + 費1,400千元。" +2024,5726801000,200157000,產業園區管理,經濟部主管,產業園區管理局及所屬,產業園區業務,工業支出,13.9.3.1, +2024,5726809000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,產業園區管理局及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.9.4.1, +2024,5726809800,1495000,無細項,經濟部主管,產業園區管理局及所屬,第一預備金,工業支出,13.9.5,仍���上年度預算數編列。 +2024,5226904000,334384000,地質科技研究發展,經濟部主管,地質調查及礦業管理中心,地質及礦業科技發展,科學支出,13.10.1.1, +2024,5726900100,305659000,無細項,經濟部主管,地質調查及礦業管理中心,一般行政,工業支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費257,097千元,較 + 上年度核實減列人事費2,848 + 千元。 +2.基本行政工作維持費30,168千 + 元,較上年度減列汰換電梯及 + 辦公廳舍防火門等經費658千 + 元。 +3.資訊管理經費18,394千元,較 + 上年度增列辦理伺服器及網通 + 環境設定檢討調整、網通架構 + 資訊調整更新等經費16,761千 + 元。" +2024,5726901000,154136000,無細項,經濟部主管,地質調查及礦業管理中心,地質調查與礦業管理,工業支出,13.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基本地質調查經費14,718千元 + ,較上年度增列高山地質圖幅 + 繪製等經費5,198千元。 +2.地質敏感區劃定審議及查核經 + 費10,158千元,較上年度減列 + 地質敏感區審議公告等經費2, + 399千元。 +3.地質知識網絡之關鍵資源建構 + 經費14,716千元,較上年度增 + 列盤整地質資料實體與數位內 + 容及公開機制等經費7,386千 + 元。 +4.地下水保育管理暨地層下陷防 + 治第3期計畫總經費1,487,000 + 千元,分年辦理,110至112年 + 度已編列735,226千元,本年 + 度續編252,085千元,本科目 + 編列21,085千元,較上年度增 + 列175千元。 +5.土壤液化圖資創新與防治技術 + 發展計畫總經費300,000千元 + ,分6年辦理,111至112年度 + 已編列28,525千元,本年度續 + 編第2年經費67,938千元,較 + 上年度增列39,413千元。 +6.礦業行政及輔導經費6,825千 + 元,較上年度減列資訊設備維 + 護保養等經費8,530千元。 +7.礦場保安管理與礦害預防經費 + 7,218千元,較上年度增列勘 + 查裝備等經費1,444千元。 +8.土石管理與遏止盜採經費11,4 + 78千元,較上年度增列國土功 + 能分區下陸上土石資源利用空 + 間規劃策略建議委託研究計畫 + 等經費3,881千元。 +9.上年度土壤液化潛勢調查與公 + 開預算業已編竣,所列25,388 + 千元如數減列。" +2024,5726909000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,地質調查及礦業管理中心,一般建築及設備,工業支出,13.10.4.1, +2024,5726909800,534000,無細項,經濟部主管,地質調查及礦業管理中心,第一預備金,工業支出,13.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5226963000,180703000,無細項,經濟部主管,能源署,能源科技計畫,科學支出,13.11.1,"本年度預算數180,703千元,係 +辦理再生能源環境建構經費,較 +上年度增列辦理電動車於微電網 +整合之技術開發與示範綱要計畫 +等經費45,727千元。" +2024,5726960100,260335000,無細項,經濟部主管,能源署,一般行政,工業支出,13.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費215,731千元,較 + 上年度增列員額22人所需人事 + 費等17,600千元。 +2.基本行政工作維持費30,582千 + 元,較上年度增列辦公室租賃 + 及行政業務等經費7,125千元 + 。 +3.資訊管理經費14,022千元,較 + 上年度增列購置個人電腦等經 + 費267千元。" +2024,5726960200,41207000,無細項,經濟部主管,能源署,能源規劃與國際交流,工業支出,13.11.3,"本年度預算數41,207千元,係辦 +理能源規劃與國際交流經費,較 +上年度增列辦理能源國際事務及 +雙邊能源合作推動計畫等經費52 +6千元。" +2024,5726968100,5300000000,經濟特別收入基金,經濟部主管,能源署,非營業特種基金,工業支出,13.11.4.1, +2024,5726969000,1861000,交通及運輸設備,經濟部主管,能源署,一般建築及設備,工業支出,13.11.5.1, +2024,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源署,第一預備金,工業支出,13.11.6,仍照上年度預算數編列。 +2024,5229011800,28541000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.交通科技發展與管理計畫經費 + 6,000千元,與上年度同。 +2.交通領域關鍵基礎設施資安整 + 備計畫總經費48,722千元,分 + 4年辦理,110至112年度已編 + 列36,131千元,本年度續編最 + 後1年經費12,591千元,較上 + 年度增列3,498千元。 +3.大型車輛裝設主動預警輔助系 + 統計畫經費9,950千元,較上 + 年度減列補助民間團體辦理主 + 被動安全設備整合系統設備研 + 發等經費142,375千元。" +2024,5829010100,809398000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費605,532千元,較 + 上年度增列員額73人之人事費 + 及員工薪俸晉級差額等經費30 + ,125千元。 +2.基本行政工作維持費107,139 + 千元,較上年度增列交通大樓 + 部分辦公空間整修及原省交通 + 處實體國家檔案移轉作業等經 + 費13,094千元。 +3.交通統計經費7,896千元,較 + 上年度減列自用小客車及機車 + 使用狀況調查等經費627千元 + 。  +4.資訊管理經費88,831千元,較 + 上年度增列資安防護軟體授權 + 、資訊系統功能增修及維護等 + 經費6,026千元。" +2024,5829010500,1317634000,無細項,交通部主管,交通部,交通運輸規劃及產業發展,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.路政業務經費14,686千元,較 + 上年度減列一般事務費等150 + 千元。 +2.道路交通安全經費605,277千 + 元,較上年度減列補助各縣市 + 辦理人行車行空間改善及優質 + 交安文化形塑等經費2,052千 + 元。 +3.汽車燃料使用費經徵管理9,94 + 3千元,與上年度同。 +4.航政業務經費15,175千元,較 + 上年度減列委託辦理國際航線 + 船舶之檢驗及發證業務等經費 + 2,596千元。 +5.交通產業發展經費3,445千元 + ,與上年度同。 +6.智慧運輸系統發展建設計畫總 + 經費4,616,000千元,中央負 + 擔4,287,000千元,分年辦理 + ,110至112年度已編列2,339, + 017千元,本年度續編731,188 + 千元,本科目編列573,108千 + 元,較上年度增列820千元。 +7.新增臺灣新車安全評等精進計 + 畫總經費2,253,400千元,分5 + 年辦理,本年度編列第1年經 + 費96,000千元。 +8.上年度臺灣新車安全評等計畫 + (107-112年)預算業已編竣, + 所列92,500千元如數減列。" +2024,5829018000,22477385000,國營臺灣鐵路股份有限公司,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.4.1, +2024,5829018100,40712000,交通作業基金,交通部主管,交通部,非營業特種基金,交通支出,14.1.5.1, +2024,5829018600,2845733000,無細項,交通部主管,交通部,都市大眾捷運系統建設計畫,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.臺北捷運系統信義線向東延伸 + 規劃報告書暨周邊土地發展計 + 畫總經費9,369,800千元,中 + 央負擔1,513,600千元,分年 + 辦理,99至112年度已編列894 + ,237千元,本年度續編124,00 + 0千元,較上年度減列26,000 + 千元。 +2.臺北捷運系統萬大-中和-樹 + 林線規劃報告書暨周邊土地發 + 展計畫總經費74,178,000千元 + ,中央負擔20,307,000千元, + 分年辦理,99至112年度已編 + 列12,676,077千元,本年度續 + 編1,510,901千元,較上年度 + 減列393,099千元。 +3.高雄都會區輕軌運輸系統高雄 + 環狀輕軌捷運建設計畫總經費 + 21,116,000千元,中央負擔7, + 013,000千元,分年辦理,92 + 至112年度已編列6,059,949千 + 元,本年度續編17,400千元, + 較上年度減列693,968千元。 +4.高雄都會區大眾捷運系統紅橘 + 線路網建設計畫總經費183,96 + 3,000千元,中央負擔120,175 + ,000千元,分年辦理,80至11 + 2年度已編列119,611,556千元 + ,本年度續編80,372千元,較 + 上年度減列1,028千元。 +5.新增臺北都會區大眾捷運系統 + 環狀線東環段暨周邊土地開發 + 計畫總經費102,485,770千元 + ,中央負擔20,256,000千元, + 分年辦理,本年度編列第1年 + 經費50,000千元。 +6.新增捷運汐止東湖線路線規劃 + 及沿線周邊土地整體開發計畫 + 總經費37,692,576千元,中央 + 負擔5,796,364千元,分年辦 + 理,本年度編列第1年經費214 + ,560千元。  +7.新增高雄都會區大眾捷運系統 + 小港林園線建設及周邊土地開 + 發計畫總經費53,311,000千元 + ,中央負擔31,314,000千元, + 分年辦理,本年度編列第1年 + 經費848,500千元。" +2024,5829019000,0,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.7.1, +2024,5829019800,11149000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2024,7629016600,7517251000,無細項,交通部主管,交通部,交通事業民營化前員工退休撫卹照護給付,退休撫卹給付支出,14.1.9,"新增交通事業機構民營化前及原 +電信總局組織條例修正施行前退 +休(撫卹)人員各項退休撫卹照護 +費用7,517,251千元。" +2024,5829110100,501334000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費498,094千元,較 + 上年度增列職員31人、聘用18 + 人及約僱2人等經費66,589千 + 元。  +2.基本行政工作維持費3,240千 + 元,較上年度增列一般事務費 + 、車輛及辦公器具養護費等95 + 1千��。" +2024,5829110200,16759000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運管理業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.出席航空保安與危險物品外站 + 督導會議及航空保安年會等經 + 費234千元,與上年度同。 +2.新增亞洲創新育成中心發展計 + 畫-建立驗證與法規諮詢服務 + 中心經費16,525千元。 +3.上年度航空業、機場業者之降 + 落費、土地、房屋、飛機修護 + 棚廠、維護機庫使用費及權利 + 金補貼等應繳還航空站經營人 + 之經費預算業已編竣,所列4, + 227,975千元如數減列。" +2024,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,5229212000,993055000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象署,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, +2024,5929210100,796526000,無細項,交通部主管,中央氣象署,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費771,487千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費17,362千元。 +2.基本行政工作維持25,039千元 + ,較上年度增列歷史檔案整理 + 、清查及掃描建檔等經費4,70 + 2千元。" +2024,5929211000,188750000,無細項,交通部主管,中央氣象署,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.氣象觀測經費69,429千元,較 + 上年度減列蘇澳氣象站搬遷等 + 經費14,646千元。 +2.天氣預報及颱風測報經費11,4 + 49千元,較上年度增列預報及 + 颱風警報作業電腦設備購置等 + 經費126千元。 +3.氣象通信及雷達測報經費15,4 + 97千元,較上年度減列七股氣 + 象雷達站遷移環境監測等經費 + 2,960千元。 +4.氣象衛星資料監測服務計畫總 + 經費175,090千元,分6年辦理 + ,111至112年度已編列35,125 + 千元,本年度續編第3年經費3 + 0,300千元,較上年度增列10, + 300千元。 +5.衛星資料接收及處理經費7,82 + 7千元,較上年度減列不斷電 + 及衛星接收系統維護等經費49 + 5千元。 +6.海象測報經費46,025千元,較 + 上年度減列1,033千元,包括 + : + (1)維護現有海象觀測網及改 +  進海象預報技術等經費12,0 +  25千元,較上年度減列近岸 +  資料浮標系統及波浪站備品 +  等經費1,033千元。 + (2)馬祖與外洋海象浮標布建 +  與維運計畫總經費267,000 +  千元,分6年辦理,109至11 +  2年度已編列116,938千元, +  本年度續編第5年經費34,00 +  0千元,與上年度同。 +7.氣象服務業務開發與推展經費 + 8,223千元,較上年度減列防 + 毒及文書編輯軟體購置等經費 + 42千元。" +2024,5929219000,13530000,營建工程,交通部主管,中央氣象署,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, +2024,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象署,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5929310100,974650000,無細項,交通部主管,觀光署及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費916,627千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費40,398千元。 +2.基本行政工作維持費41,231千 + 元,較上年度增列公文檔案管 + 理及辦公空間調整等經費10,4 + 02千元。 +3.資訊管理經費16,792千元,較 + 上年度增列公文系統維護等經 + 費1,079千元。" +2024,5929311000,736493000,無細項,交通部主管,觀光署及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.觀光國際事務經費67,902千元 + ,較上年度減列駐外辦事處雇 + 員薪俸及辦公費等890千元。 +2.觀光業務調查與規劃經費8,65 + 6千元,較上年度增列編製臺 + 灣地區觀光衛星帳等經費528 + 千元。 +3.觀光資源保育與開發經費2,57 + 7千元,較上年度增列國外旅 + 費等78千元。 +4.旅行業業務管理與輔導經費3, + 740千元,較上年度增列辦理 + 國旅卡特約商店審核諮詢服務 + 等經費1,050千元。 +5.旅遊推廣管理與輔導經費8,75 + 1千元,較上年度增列補助民 + 間團體辦理八仙粉塵爆燃案團 + 體訴訟等經費621千元。 +6.旅館及民宿之管理與輔導經費 + 3,395千元,與上年度同。 +7.旅遊服務中心經費3,172千元 + ,較上年度減列辦理特約商店 + 審核業務等經費1,106千元。 +8.新增補助觀光發展基金辦理體 + 驗觀光-地方旅遊環境升級計 + 畫(113-116年)經費638,300千 + 元。 +9.上年度補助觀光發展基金辦理 + 體驗觀光-地方旅遊環境營造 + 計畫(108-112年)預算業已編 + 峻,所列700,000千元如數減 + 列。" +2024,5929311100,3468825000,無細項,交通部主管,觀光署及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.東北角及宜蘭海岸國家風景區 + 開發與管理經費313,445千元 + ,較上年度增列179,942千元 + ,包括: + (1)基本行政工作維持費15,44 +  5千元,較上年度增列電腦 +  耗材購置等經費42千元。 + (2)新增東北角及宜蘭海岸國 +  家風景區建設計畫(113-116 +  年)總經費1,320,000千元, +  分4年辦理,本年度編列第1 +  年經費298,000千元。 + (3)上年度東北角及宜蘭海岸 +  國家風景區建設計畫(109-1 +  12年)預算業已編竣,所列1 +  18,100千元如數減列。 +2.東部海岸國家風景區開發與管 + 理經費232,117千元,較上年 + 度減列3,366千元,包括: + (1)基本行政工作維持費43,11 +  7千元,較上年度增列一般 +  事務費等34千元。 + (2)新增東部海岸國家風景區 +  建設計畫(113-116年)總經 +  費1,058,000千元,分4年辦 +  理,本年度編列第1年經費1 +  89,000千元。 + (3)上年度東部海岸國家風景 +  區建設計畫(109-112年)預 +  算業已編竣,所列192,400 +  千元如數減列。 +3.花東縱谷國家風景區開發與管 + 理經費273,162千元,較上年 + 度增列62,250千元,包括: + (1)基本行政工作維持費2,162 +  千元,較上年度增列水電費 +  及一般事務費等50千元。 + (2)新增花東縱谷國家風景區 +  建設計畫(113-116年)總經 +  費1,190,000千元,分4年辦 +  理,本年度編列第1年經費2 +  71,000千元。 + (3)上年度花東縱谷國家風景 +  區建設計畫(109-112年)預 +  算業已編竣,所列208,800 +  千元如數減列。 +4.澎湖國家風景區開發與管理經 + 費345,018千元,較上年度增 + 列86,233千元,包括: + (1)基本行政工作維持費86,01 +  8千元,較上年度增列一般 +  事務費等33千元。 + (2)新增澎湖國家風景區建設 +  計畫(113-116年)總經費1,1 +  44,000千元,分4年辦理, +  本年度編列第1年經費259,0 +  00千元。 + (3)上年度澎湖國家風景區建 +  設計畫(109-112年)預算業 +  已編竣,所列172,800千元 +  如數減列。 +5.馬祖國家風景區開發與管理經 + 費220,110千元,較上年度增 + 列45,778千元,包括: + (1)基本行政工作維持費41,11 +  0千元,較上年度增列水電 +  費及一般事務費等78千元。 + (2)新增馬祖國家風景區建設 +  計畫(113-116年)總經費800 +  ,000千元,分4年辦理,本 +  年度編列第1年經費179,000 +  千元。 + (3)上年度馬祖國家風景區建 +  設計畫(109-112年)預算業 +  已編竣,所列133,300千元 +  如數減列。 +6.北海岸及觀音山國家風景區開 + 發與管理經費230,208千元, + 較上年度減列9,173千元,包 + 括: + (1)基本行政工作維持費13,20 +  8千元,較上年度增列水電 +  費及一般事務費等27千元。 + (2)新增北海岸及觀音山國家 +  風景區建設計畫(113-116年 +  )總經費1,244,000千元,分 +  4年辦理,本年度編列第1年 +  經費217,000千元。 + (3)上年度北海岸及觀音山國 +  家風景區建設計畫(109-112 +  年)預算業已編竣,所列226 +  ,200千元如數減列。 +7.參山國家風景區開發與管理經 + 費209,287千元,較上年度減 + 列27,780千元,包括: + (1)基本行政工作維持費4,287 +  千元,較上年度增列水電費 +  及一般事務費等20千元。 + (2)新增參山國家風景區建設 +  計畫(113-116年)總經費1,0 +  30,000千元,分4年辦理, +  本年度編列第1年經費205,0 +  00千元。 + (3)上年度參山國家風景區建 +  設計畫(109-112年)預算業 +  已編竣,所列232,800千元 +  如數減列。 +8.日月潭國家風景區開發與管理 + 經費360,753千元,較上年度 + 減列29,612千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,753 +  千元,較上年度增列一般事 +  務費等20千元。 + (2)新增日月潭國家風景區建 +  設計畫(113-116年)總經費1 +  ,578,000千元,分4年辦理 +  ,本年度編列第1年經費357 +  ,000千元。 + (3)上年度日月潭國家風景區 +  建設計畫(109-112年)預算 +  業已編竣,所列386,632千 +  元如數減列。 +9.阿里山國家風景區開發與管理 + 經費364,155千元,較上年度 + 增列101,914千元,包括: + (1)基本行政工作維持費3,155 +  千元,較上年度增列一般事 +  務費等14千元。 + (2)新增阿里山國家風景區建 +  設計畫(113-116年)總經費1 +  ,600,000千元,分4年辦理 +  ,本年度編列第1年經費361 +  ,000千元。 + (3)上年度阿里山國家風景區 +  建設計畫(109-112年)預算 +  業已編竣,所列259,100千 +  元如數減列。 +10.雲嘉南國家風景區開發與管 + 理經費237,432千元,較上年 + 度增列18,579千元,包括: + (1)基本行政工作維持費11,43 +  2千元,較上年度增列一般 +  事務費等479千元。 + (2)新增雲嘉南國家風景區建 +  設計畫(113-116年)總經費1 +  ,150,000千元,分4年辦理 +  ,本年度編列第1年經費226 +  ,000千元。 + (3)上年度雲嘉南國家風景區 +  建設計畫(109-112年)預算 +  業已編竣,所列207,900千 +  元如數減列。 +11.西拉雅國家風景區開發與管 + 理經費170,898千元,較上年 + 度增列43,465千元,包括: + (1)基本行政工作維持費2,984 +  千元,較上年度增列水電費 +  及一般事務費等251千元。 + (2)新增西拉雅國家風景區建 +  設計畫(113-116年)總經費8 +  00,000千元,分4年辦理, +  本年度編列第1年經費167,9 +  14千元。 + (3)上年度西拉雅國家風景區 +  建設計畫(109-112年)預算 +  業已編竣,所列124,700千 +  元如數減列。 +12.茂林國家風景區開發與管理 + 經費276,676千元,較上年度 + 增列131,834千元,包括: + (1)基本行政工作維持費2,676 +  千元,較上年度增列水電費 +  及一般事務費等234千元。 + (2)新增茂林國家風景區建設 +  計畫(113-116年)總經費1,1 +  74,000千元,分4年辦理, +  本年度編列第1年經費274,0 +  00千元。 + (3)上年度茂林國家風景區建 +  設計畫(109-112年)預算業 +  已編竣,所列142,400千元 +  如數減列。 +13.大鵬灣國家風景區開發與管 + 理經費235,564千元,較上年 + 度增列21,260千元,包括: + (1)基本行政工作維持費5,564 +  千元,較上年度增列水電費 +  及一般事務費等60千元。 + (2)新增大鵬灣國家風景區建 +  設計畫(113-116年)總經費1 +  ,050,000千元,分4年辦理 +  ,本年度編列第1年經費230 +  ,000千元。 + (3)上年度大鵬灣國家風景區 +  建設計畫(109-112年)預算 +  業已編竣,所列208,800千 +  元如數減列。" +2024,5929318100,0,交通作業基金,交通部主管,觀光署及所屬,非營業特種基金,其他經濟服務支出,14.4.4.1, +2024,5929319800,5100000,無細項,交通部主管,觀光署及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5229512000,87932000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.運輸部門深度減碳與調適研究 + 計畫10,912千元,較上年度減 + 列運輸部門氣候變遷調適與減 + 碳相關資料蒐集與分析等經費 + 1,028千元。 +2.無人機於交通領域創新應用之 + 整合測試計畫14,280千元,較 + 上年度減列無人機偏鄉物流運 + 送服務驗證資料蒐集、調查、 + 分析、測試等經費1,999千元 + 。 +3.智慧運輸系統發展建設計畫總 + 經費4,616,000千元,中央負 + 擔4,287,000千元,分年辦理 + ,110至112年度已編列2,339, + 017千元,本年度續編731,188 + 千元,本科目編列9,580千元 + ,較上年度預算數減列520千 + 元。 +4.陸運及港灣設施防災技術研究 + 計畫48,242千元,較上年度增 + 列海氣象即時觀測系統設備汰 + 換與維護等經費2,651千元。 +5.海空運輸系統智慧化應用與效 + 能提升科技研發計畫4,918千 + 元,較上年度增列機場運作模 + 擬分析案例測試等經費818千 + 元。" +2024,5829510100,227195000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費203,219千元,較 + 上年度核實減列人事費31千元 + 。 +2.基本行政工作維持費21,476千 + 元,較上年度減列水電費等89 + 千元。 +3.資訊管理經費2,500千元,較 + 上年度增列套裝軟體及防火牆 + 購置等經費2,050千元。" +2024,5829511000,74100000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基礎運輸研究業務經費16,210 + 千元,較上年度減列數據通訊 + 費等427千元。 +2.人本交通運輸研究發展計畫( + 第一期)總經費343,900千元, + 分4年辦理,112年度已編列44 + ,997千元,本年度續編第2年 + 經費57,890千元,較上年度增 + 列12,893千元。" +2024,5829519000,0,營建工程,交通部主管,運輸研究所,一般建築及設備,交通支出,14.5.4.1, +2024,5829519800,200000,無細項,��通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5829710100,5142936000,無細項,交通部主管,公路局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費5,081,097千元, + 較上年度核實減列人事費60,7 + 31千元。  +2.基本行政工作維持費61,839千 + 元,較上年度增列清潔、保全 + 等經費5,343千元。" +2024,5829711000,8589782000,無細項,交通部主管,公路局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.監理業務經費1,395,883千元 + ,較上年度減列補助業者租用 + 危險物品車輛動態資訊管理平 + 台監控設備等經費108,310千 + 元,增列臨時人員酬金及按日 + 按件計資酬金等40,588千元, + 計淨減67,722千元。 +2.汽車技術訓練經費69,636千元 + ,較上年度增列汽車修護技工 + 因應運具電動化專業技術公正 + 轉型訓練計畫等經費4,178千 + 元。 +3.資訊管理經費502,935千元, + 較上年度增列行政部門關鍵民 + 生系統精進雲端備份及回復計 + 畫等經費32,195千元。 +4.公路車輛機械管理經費184,87 + 2千元,較上年度減列汰換橋 + 梁檢查車等經費4,679千元。 +5.公路養護行政經費194,056千 + 元,較上年度增列各工程單位 + 辦公處所修繕工程、公有建築 + 物耐震評估及補強等經費10,0 + 95千元。 +6.公路公共運輸服務升級計畫總 + 經費24,500,000千元,分年辦 + 理,110至112年度已編列12,7 + 31,121千元,本年度續編3,50 + 7,000千元,較上年度減列482 + ,000千元。 +7.新增2030年客運車輛電動化推 + 動計畫總經費64,326,700千元 + ,分7年辦理,本年度編列第1 + 年經費2,534,000千元,本科 + 目編列2,430,000千元。 +8.新增公路監理資料庫暨基礎建 + 設升級計畫經費305,400千元 + 。" +2024,5829712000,37141366000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, +2024,5829719000,144450000,營建工程,交通部主管,公路局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, +2024,5829719800,1821000,無細項,交通部主管,公路局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5829810100,1205600000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,一般行政,交通支出,14.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費1,087,410千元, + 較上年度核實減列人事費21,3 + 39千元。 +2.基本行政工作維持費100,552 + 千元,較上年度增列一般事務 + 費及房屋建築養護費等6,968 + 千元。 +3.資訊管理經費17,638千元,較 + 上年度增列資訊操作維護等經 + 費1,000千元。" +2024,5829811000,2898739000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵道業務,交通支出,14.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.規劃業務經費2,893,113千元 + ,較上年度增列對臺鐵局撥入 + 資產及債務管理基金之利息補 + 助等2,892,787千元。 +2.土木建築業務經費128千元, + 較上年度增列專家學者審查費 + 等20千元。 +3.機電技術業務經費50千元,與 + 上年度同。 +4.工程管理業務經費187千元, + 與上年度同。 +5.產管開發業務經費5,261千元 + ,較上年度增列國有財產出租 + 應納稅捐2,890千元。" +2024,5829811100,267748000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,國家鐵道建設與管理,交通支出,14.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.北部鐵道工程建設與管理經費 + 42,271千元,較上年度增列辦 + 公廳舍修繕等經費2,803千元 + 。 +2.東部鐵道工程建設與管理經費 + 79,616千元,較上年度增列臨 + 時人員酬金等經費3,528千元 + 。 +3.南部鐵道工程建設與管理經費 + 68,771千元,較上年度減列臨 + 時人員酬金等經費1,071千元 + 。 +4.中部鐵道工程建設與管理經費 + 77,090千元,較上年度增列數 + 據通訊等經費1,096千元。" +2024,5829818600,3631255000,鐵路建設計畫,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.7.4.1, +2024,5829819800,4151000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,第一預備金,交通支出,14.7.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5829910100,844413000,無細項,交通部主管,航港局,一般行政,交通支出,14.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下:  +1.人員維持費837,085千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費1,865千元。 +2.基本行政工作維持費7,328千 + 元,較上年度增列出國訓練等 + 經費1,443千元。" +2024,5829911000,684252000,無細項,交通部主管,航港局,航港業務管理及發展,交通支出,14.8.2,"��年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.離島及偏遠地區航運之營運與 + 發展經費457,751千元,較上 + 年度增列離島綜合建設實施方 + 案基本航次及民船汰舊換新補 + 助等經費117,109千元。 +2.航港業務管理經費226,501千 + 元,較上年度減列航海人員發 + 證品質評估及辦理浮具使用推 + 廣等經費15,065千元。" +2024,5829918700,1688003000,無細項,交通部主管,航港局,偏遠地區交通建設,交通支出,14.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.國內商港未來發展及建設計畫 + (111-115年)-金門港埠建設計 + 畫總經費4,699,711千元,中 + 央公務預算負擔3,814,400千 + 元,分5年辦理,111至112年 + 度已編列1,682,580千元,本 + 年度續編第3年經費955,323千 + 元,較上年度減列29,109千元 + 。 +2.國內商港未來發展及建設計畫 + (111-115年)-馬祖港埠建設計 + 畫總經費2,399,035千元,中 + 央公務預算負擔2,315,514千 + 元,分5年辦理,111至112年 + 度已編列727,671千元,本年 + 度續編第3年經費441,520千元 + ,較上年度增列18,308千元。 +3.鹽埔漁港客貨運專區建設計畫 + 總經費431,110千元,中央公 + 務預算負擔364,245千元,分5 + 年辦理,110至112年度已編列 + 311,078千元,本年度續編最 + 後1年經費53,167千元,較上 + 年度減列78,117千元。 +4.新臺澎輪營運及國造案總經費 + 2,788,000千元,分23年辦理 + ,110至112年度已編列831,15 + 0千元,本年度續編第4年經費 + 75,127千元,較上年度減列29 + 7,878千元。 +5.澎湖縣白沙之星交通船汰舊換 + 新計畫總經費103,228千元, + 中央公務預算負擔83,550千元 + ,分4年辦理,111至112年度 + 已編列37,812千元,本年度續 + 編最後1年經費45,738千元, + 較上年度增列23,626千元。 +6.遊艇泊區整體發展計畫總經費 + 551,000千元,中央公務預算 + 負擔327,000千元,分3年辦理 + ,112年度已編列37,500千元 + ,本年度續編第2年經費60,36 + 2千元,本科目編列46,894千 + 元,較上年度增列21,894千元 + 。 +7.臺東市富岡港交通船碼頭改善 + 工程計畫總經費804,110千元 + ,中央公務預算負擔615,144 + 千元,分10年辦理,105至112 + 年度已編列313,391千元,本 + 年度續編第9年經費21,471千 + 元,較上年度減列60,513千元 + 。  +8.新增後壁湖漁港交通旅運設施 + 改善建設計畫總經費193,000 + 千元,中央公務預算負擔168, + 610千元,分3年辦理,本年度 + 編列第1年經費25,311千元。 +9.新增交通船碼頭旅運服務設施 + 優化升級建設計畫總經費1,03 + 6,000千元,中央公務預算負 + 擔951,536千元,分4年辦理, + 本年度編列第1年經費23,452 + 千元。  +10.上年度購建新臺馬輪計畫預 + 算業已編竣,所列306,514千 + 元如數減列。" +2024,5829919000,2350000,交通及運輸設備,交通部主管,航港局,一般建築及設備,交通支出,14.8.4.1, +2024,5829919800,3173000,無細項,交通部主管,航港局,第一預備金,交通支出,14.8.5,本年度編列第一預備金如列數。 +2024,6130011300,279457090000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動保險業務,社會保險支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.研議勞工保險財務及就業保險 + 業務經費120,001,076千元, + 較上年度增列撥補勞工保險基 + 金等經費75,000,020千元。 +2.研議承保及現金給付業務經費 + 2,020千元,較上年度增列辦 + 理勞工保險法令及年金制度相 + 關說明及座談會等經費17千元 + 。 +3.研議勞工職業災害保險業務經 + 費1,613千元,與上年度同。 +4.辦理勞工保險、就業保險及勞 + 工職業災害保險監理業務經費 + 1,500千元,與上年度同。 +5.補助有一定雇主勞工及其眷屬 + 參加全民健保經費39,257,828 + 千元,較上年度增列2,782,69 + 9千元。 +6.補助職業勞工等及其眷屬參加 + 全民健保經費28,215,590千元 + ,較上年度增列3,398,288千 + 元。 +7.補助有一定雇主勞工參加勞工 + 保險及就業保險經費45,603,8 + 81千元,較上年度增列2,676, + 173千元。 +8.補助職業勞工等參加勞工保險 + 及勞工職業災害保險經費42,5 + 95,358千元,較上年度增列2, + 861,974千元。 +9.受僱勞工育嬰留職停薪津貼加 + 給補助經費3,778,224千元, + 較上年度增列415,896千元。" +2024,6330010100,497977000,無細項,勞動部主管,勞動部,一般行政,福利服務支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費419,633千元,較 + 上年度核實增列人事費3,984 + 千元。 +2.基本行政工作維持費51,963千 + 元,較上年度減列25,904千元 + ,包括: +��(1)基本行政工作維持經費51, +  963千元,較上年度減列辦 +  公大樓及停車位租金等經費 +  12,465千元。 + (2)上年度勞動部取得自有辦 +  公廳舍計畫預算業已編竣, +  所列13,439千元如數減列。 +3.統計業務管理經費11,556千元 + ,較上年度增列建置新版勞動 + 統計資料庫及查詢系統等經費 + 1,535千元。 +4.勞動資訊業務經費14,825千元 + ,較上年度減列電腦機房、資 + 訊硬體之維護等經費2,490千 + 元。" +2024,6330011100,11390000,無細項,勞動部主管,勞動部,綜合規劃業務,福利服務支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.策劃政策推展經費1,695千元 + ,與上年度同。 +2.強化計畫管考經費1,425千元 + ,與上年度同。 +3.強化人力資源規劃經費2,935 + 千元,與上年度同。 +4.強化國際事務經費4,013千元 + ,較上年度增列補助民間團體 + 參與國際勞工事務等經費437 + 千元。 +5.因應貿易自由化之政策規劃協 + 調與勞工支持服務經費1,322 + 千元,較上年度減列辦理自由 + 貿易協定等議題相關會議等經 + 費170千元。" +2024,6330011200,60619000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動關係業務,福利服務支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.促進工會組織自由化經費19,5 + 50千元,較上年度增列補助工 + 會辦理教育訓練等經費770千 + 元。 +2.強化團體協約,推動派遣勞工 + 保護法制經費2,225千元,較 + 上年度減列辦理勞動契約法制 + 座談會等經費10千元。 +3.建立迅速有效勞資爭議處理機 + 制經費29,518千元,較上年度 + 減列辦理勞資自主解決爭議知 + 能研習訓練等經費104千元。 +4.健全不當勞動行為裁決機制經 + 費5,881千元,較上年度增列 + 辦理裁決案例分析等經費53千 + 元。 +5.推行勞動教育,強化勞資對話 + 經費2,243千元,較上年度增 + 列辦理提升國民勞動意識相關 + 活動等經費10千元。 +6.因應貿易自由化,穩定勞資關 + 係經費1,202千元,較上年度 + 減列辦理座談會等經費21千元 + 。" +2024,6330011400,27650000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動福祉退休業務,福利服務支出,15.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.推動職工福利,改善勞工生活 + 經費1,210千元,與上年度同 + 。 +2.規劃商港相關工會勞工福利, + 增進港口勞工福祉經費18,538 + 千元,較上年度減列教育訓練 + 等經費28千元。 +3.策辦勞工服務經費4,477千元 + ,較上年度增列勞動志工表揚 + 活動及協助事業單位推動員工 + 協助方案等經費593千元。 +4.落實勞工退休制度經費1,518 + 千元,較上年度增列編印勞工 + 退休制度法令說明資料等經費 + 200千元。 +5.勞動基金監理經費1,423千元 + ,較上年度減列租用投資輔助 + 資訊系統等經費741千元。 +6.因應貿易自由化,提升勞工福 + 祉經費484千元,與上年度同 + 。" +2024,6330011500,120847000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動條件及就業平等業務,福利服務支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.落實勞動基準法,保障勞工法 + 定權益經費2,333千元,較上 + 年度增列辦理勞動基準法學術 + 研討會等經費892千元。 +2.加強工資與特別保護法制之落 + 實經費850千元,與上年度同 + 。 +3.健全合理工時制度經費800千 + 元,與上年度同。 +4.促進職場平權,落實就業平等 + 經費116,864千元,較上年度 + 增列辦理產檢假薪資補助、陪 + 產檢及陪產假薪資補助等經費 + 72,527千元。" +2024,6330011600,8094000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動法務業務,福利服務支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.勞動法制業務經費2,889千元 + ,較上年度增列辦理勞動法規 + 審議、勞動法令查詢系統維護 + 等經費282千元。 +2.訴願審議業務經費1,677千元 + ,較上年度減列編印訴願審議 + 委員會會議資料、訴願業務相 + 關法規參考資料等經費115千 + 元。 +3.爭議審議業務經費3,528千元 + ,較上年度減列特約專科醫師 + 審議被保險人傷病、失能程度 + 或職業災害之認定,以及全民 + 健保特約醫事服務機構申報職 + 災診療費用案件等經費90千元 + 。" +2024,6330019000,0,營建工程,勞動部主管,勞動部,一般建築及設備,福利服務支出,15.1.8.1, +2024,6330019800,4245000,無細項,勞動部主管,勞動部,第一預備金,福利服務支出,15.1.9,仍照上年度預算數編列。 +2024,6130100100,2873652000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,一般行政,社會保險支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度�� +比較如下:  +1.人員維持費1,951,439千元, + 與上年度同。 +2.基本行政工作維持費323,797 + 千元,較上年度增列辦理倉庫 + 搬遷、房屋租金等經費21,884 + 千元。 +3.資訊業務經費598,416千元, + 較上年度增列25,031千元,包 + 括: + (1)推動資訊業務及辦理資訊 +  安全防護等經費277,581千 +  元,較上年度增列辦理行政 +  部門關鍵民生系統精進雲端 +  備份及回復計畫、因應農民 +  健康保險條例修法及農民職 +  業災害保險強制納保之應用 +  系統開發等經費57,680千元 +  。 + (2)勞動保障暨年金服務躍升 +  計畫總經費3,491,000千元 +  ,公務預算負擔2,071,786 +  千元,分6年辦理,109至11 +  2年度已編列1,390,698千元 +  ,本年度續編第5年經費320 +  ,835千元,較上年度減列32 +  ,649千元。" +2024,6130101100,638455000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,保險業務,社會保險支出,15.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.企劃管理業務經費39,383千元 + ,較上年度增列辦理勞工保險 + 普通事故、就業保險、勞工職 + 業災害保險費率精算及財務評 + 估等經費6,405千元。 +2.納保業務經費78,653千元,較 + 上年度增列辦理保險費繳款單 + 寄發等經費4,475千元。 +3.保費業務經費417,033千元, + 較上年度減列補助職業工會及 + 漁會等單位辦理勞工保險及勞 + 工職業災害保險業務等經費52 + ,888千元。 +4.普通事故給付業務經費32,654 + 千元,較上年度增列辦理各項 + 給付資料數位化存取委外作業 + 等經費2,400千元。 +5.職業災害給付業務經費54,570 + 千元,較上年度減列辦理勞工 + 職業災害保險給付案件之醫師 + 審查費等經費3,961千元。 +6.農民保險業務經費7,961千元 + ,較上年度減列辦理農民保險 + 現金給付案件之病歷查調等經 + 費525千元。  +7.農民職業災害保險業務經費8, + 201千元,較上年度增列辦理 + 農民職業災害保險現金給付案 + 件之病歷查調等經費600千元 + 。" +2024,6130109000,540000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞工保險局,一般建築及設備,社會保險支出,15.2.3.1, +2024,6130109800,3600000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,第一預備金,社會保險支出,15.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,6330101600,124681000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,退休金業務,福利服務支出,15.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.勞工退休金收支及個人專戶管 + 理業務經費123,706千元,較 + 上年度增列辦理勞工退休金繳 + 款單寄發及各項資料數位化存 + 取委外作業等經費6,513千元 + 。 +2.農民退休儲金收支及個人專戶 + 管理業務經費975千元,較上 + 年度增列辦理農民退休儲金各 + 項資料數位化存取委外作業等 + 經費212千元。" +2024,6430200100,345965000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般行政,國民就業支出,15.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費318,301千元,與 + 上年度同。 +2.基本行政工作維持費27,664千 + 元,較上年度增列電話系統建 + 置等經費4,367千元。" +2024,6430200200,3403000,綜合規劃,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,勞動力發展業務,國民就業支出,15.3.2.1, +2024,6430200300,188959000,北基宜花金馬分署管理,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,分署管理,國民就業支出,15.3.3.1, +2024,6430200400,97456000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,技能檢定中心管理,國民就業支出,15.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費78,722千元,較上 + 年度核實減列人事費1,300千 + 元。 +2.基本行政工作維持費7,673千 + 元,較上年度減列辦公廳舍修 + 繕工程等經費25,840千元。 +3.辦理技能檢定發證業務經費4, + 700千元,較上年度增列辦理 + 技術士證(書)寄發等經費806 + 千元。 +4.強化技能檢定基準經費5,071 + 千元,較上年度減列辦理開發 + 技能檢定新職類及職類調整相 + 關會議等經費31千元。 +5.因應貿易自由化就業發展及協 + 助業務經費1,290千元,較上 + 年度減列補助個人參加技能檢 + 定之報名費及證照費110千元 + 。" +2024,6430209000,910000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,15.3.5.1, +2024,6430209800,2831000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,第一預備金,國民就業支出,15.3.6,仍照上年度預算數編列。 +2024,5230301000,0,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生科技發展業務,科學支出,15.4.1,"上年度辦理全國職業安全衛生智 +能發展計畫預算業已編竣,所列 +27,791千元如數減列。" +2024,6130301400,0,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業災害保護業務,社會保險支出,15.4.2,"前年度決算數係補助未加入勞保 +而遭遇職業災害之勞工補償經費 +。" +2024,6330300100,447953000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,一般行政,福利服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下:  +1.人員維持費401,814千元,較 + 上年度核實增列人事費5,500 + 千元。  +2.基本行政工作維持費46,139千 + 元,較上年度增列提升資安防 + 禦措施及中區職業安全衛生中 + 心電梯汰換等經費12,204千元 + 。" +2024,6330300200,355115000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生業務,福利服務支出,15.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.健全職業安全衛生管理及制度 + 經費23,248千元,較上年度增 + 列辦理職業安全衛生決策及數 + 位學習平台業務等經費15,859 + 千元。 +2.建構職場安全及推動防災措施 + 經費58,347千元,較上年度增 + 列建置新興產業機械設備器具 + 安全監督管理系統等經費49,0 + 00千元。 +3.強化職業衛生與推動勞工健康 + 服務經費8,212千元,較上年 + 度增列辦理化學品管理及勞工 + 健康服務等經費1,916千元。 +4.策進職災勞工保護制度經費7, + 635千元,較上年度增列辦理 + 職災勞工保護給付系統功能維 + 護等經費487千元。 +5.加強勞動監督檢查經費9,259 + 千元,較上年度減列辦理罰鍰 + 強制執行等經費255千元。 +6.落實危險性機械及設備檢查與 + 管理經費240,914千元,較上 + 年度減列建置危險性機械及設 + 備檢查資訊系統等經費100千 + 元。  +7.健全機械、設備及器具安全資 + 訊登錄與驗證經費7,500千元 + ,與上年度同。  +8.上年度建構智慧化產業安全衛 + 生監督管理機制計畫預算業已 + 編竣,所列83,859千元如數減 + 列。" +2024,6330309000,0,交通及運輸設備,勞動部主管,職業安全衛生署,一般建築及設備,福利服務支出,15.4.5.1, +2024,6330309800,900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,第一預備金,福利服務支出,15.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2024,6330400100,226282000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,一般行政,福利服務支出,15.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費203,029千元,較 + 上年度核實增列人事費1,752 + 千元。 +2.基本行政工作維持費23,253千 + 元,較上年度減列辦公廳舍裝 + 修等經費4,809千元。" +2024,6330400200,11057000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,基金運用業務,福利服務支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基金投資與運用規劃經費536 + 千元,與上年度同。 +2.基金業務之研考及控管經費10 + ,521千元,較上年度增列投資 + 業務資料傳輸及基金資訊系統 + 功能增修等經費805千元。" +2024,6330409000,0,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動基金運用局,一般建築及設備,福利服務支出,15.5.3.1, +2024,6330409800,90000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,第一預備金,福利服務支出,15.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5230500100,99202000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般行政,科學支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費96,484千元,與上 + 年度同。 +2.基本行政工作維持費2,718千 + 元,較上年度減列汰換空調冰 + 水主機等經費8,846千元。" +2024,5230501100,206608000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,勞動及職業安全衛生研究,科學支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.勞動市場趨勢與就業安定研究 + 經費29,236千元,較上年度增 + 列辦理勞動市場觀測與人力資 + 本職能提升研究等經費232千 + 元。 +2.辦理工作生活平衡與友善職場 + 研究、勞資關係與勞動條件研 + 究經費22,919千元,較上年度 + 增列辦理僱傭關係、勞資關係 + 、勞動條件及基準、職業重建 + 研究等經費4,352千元。 +3.機電、營造、化工安全技術及 + 安全管理研究經費32,491千元 + ,較上年度增列辦理防災對策 + 、營造工程假設構造物及安全 + 設施安全性能評估、影像辨識 + 技術應用研究等經費7,388千 + 元。 +4.結合科技掌握職業衛生危害, + 開發控制技術以降低暴露風險 + 經費36,605千元,較上年度增 + 列辦理因應科技、產業及環境 + 發展趨勢探究職業衛生問題、 + 通風控制研究等經費7,186千 + 元。 +5.有害物風險評估、控制技術及 + 健康管理研究經費31,702千元 + ,較上年度增列辦理有害物暴 + 露評估、職業傷病流行病學及 + 職業性癌症學研究等經費5,91 + 7千元。 +6.辦理勞動與職業安全衛生展示 + 、研發成果推廣與國際交流經 + 費25,525千元,較上年度增列 + 辦理勞動安全衛生展示行銷傳 + 播及展覽素材規劃、維護與擴 + 充等經費379千元。 +7.智慧科技應用於勞動及職業安 + 全衛生創新研究經費28,130千 + 元,較上年度減列辦理職業安 + 全衛生及危害評估創新加值應 + 用研究等經費413千元。" +2024,5230509000,0,土地購置,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,15.6.3.1, +2024,5230509800,100000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,15.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251011200,1466241000,無細項,農業部主管,農業部,農業科技研究發展,科學支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.農業科技管理及產業化經費42 + 5,937千元,較上年度增列辦 + 理農業科技推動與計畫及成果 + 管理等經費12,380千元。 +2.畜牧業科技研發經費156,583 + 千元,較上年度增列辦理臺灣 + 動物實驗替代科技計畫等經費 + 47,629千元。 +3.食品科技研發經費34,734千元 + ,較上年度增列辦理農食加工 + 技術創新及產業化運用等經費 + 12,407千元。 +4.國際農業合作經費105,580千 + 元,較上年度增列辦理因應CP + TPP貿易自由化及推動淨零循 + 環農業發展國際合作與交流等 + 經費11,554千元。 +5.農業政策與農民輔導經費30,0 + 29千元,較上年度增列辦理拓 + 展農業多元價值之研究等經費 + 4,436千元。 +6.農業電子化經費92,674千元, + 較上年度增列推動農業數位協 + 作等經費61,887千元。 +7.跨領域整合型科技研發經費18 + 2,099千元,較上年度減列辦 + 理農業科技研發成果產業體系 + 擴散應用創新模式等經費3,39 + 4千元。 +8.推動智慧農業與數位轉型經費 + 233,769千元,較上年度增列 + 辦理前瞻晶片與系統加速生醫 + 新農產業創新等經費32,386千 + 元。 +9.氣候變遷調適及淨零排放經費 + 204,836千元,較上年度減列 + 辦理以公私協力推動農業減碳 + 循環產業等經費63,523千元。" +2024,5651010100,650398000,無細項,農業部主管,農業部,一般行政,農業支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費567,491千元,較 + 上年度增列員額67人之人事費 + 及員工薪俸晉級差額等經費65 + ,057千元。 +2.基本行政工作維持費80,128千 + 元,較上年度增列辦理一般事 + 務及文檔處理勞務承攬等經費 + 4,426千元。 +3.農業法規管理及訴願審議經費 + 2,779千元,較上年度減列建 + 置新版訴願管理系統等經費1, + 495千元。" +2024,5651011000,1181629000,無細項,農業部主管,農業部,農業管理,農業支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.綜合規劃經費31,628千元,較 + 上年度減列辦理農業施政計畫 + 績效評估、查證及策進等經費 + 592千元。 +2.科技管理經費27,591千元,較 + 上年度減列辦理產銷履歷驗證 + 制度精進及擴大參與等經費6, + 945千元。 +3.畜牧管理經費275,110千元, + 較上年度增列辦理溯源農產品 + 驗證輔導及安全管理與行銷計 + 畫等經費68,000千元。其中草 + 食家畜產業加值及競爭力優化 + 計畫總經費290,864千元,分4 + 年辦理,110至112年度已編列 + 221,153千元,本年度續編最 + 後1年經費69,711千元,與上 + 年度同。 +4.輔導推廣經費28,063千元,較 + 上年度減列辦理提升農會組織 + 服務功能計畫等經費3,621千 + 元。 +5.國際農業諮商與合作經費257, + 272千元,較上年度減列捐助 + 亞蔬-世界蔬菜中心總部改建 + 等經費51,710千元。 +6.農業統計調查經費19,100千元 + ,較上年度增列辦理計畫經費 + 整合管理資訊系統改版與維護 + 等經費2,949千元。 +7.動物保護管理經費477,564千 + 元,較上年度減列推動友善動 + 物保護計畫等經費9,840千元 + 。 +8.資源永續利用經費8,475千元 + ,較上年度減列一般事務費等 + 575千元。 +9.資訊管理與應用經費56,826千 + 元,較上年度增列辦理通訊機 + 房日誌及不斷電系統汰換等經 + 費12,674千元。" +2024,5651011100,31837763000,無細項,農業部主管,農業部,農業發展,農業支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.擴大國家航空影像服務暨農業 + 生態時空資訊多元應用計畫總 + 經費131,000千元,分5年辦理 + ,110至112年度已編列52,630 + 千元,本年度續編��4年經費2 + 4,510千元,較上年度增列8,2 + 65千元。 +2.建構農產品冷鏈物流及品質確 + 保示範體系計畫總經費1,561, + 283千元,分4年辦理,110至1 + 12年度已編列1,121,874千元 + ,本年度續編最後1年經費439 + ,409千元,較上年度減列90,7 + 79千元。 +3.補助農業特別收入基金經費31 + ,211,806千元,較上年度減列 + 補助農業發展基金等經費2,92 + 6,625千元。 +4.改善政府動物管制收容設施計 + 畫總經費2,609,638千元,中 + 央負擔2,002,538千元,分11 + 年辦理,103至112年度已編列 + 1,840,500千元,本年度續編 + 最後1年經費162,038千元,較 + 上年度增列36,038千元。" +2024,5651019000,1700000,交通及運輸設備,農業部主管,農業部,一般建築及設備,農業支出,16.1.5.1, +2024,5651019800,62678000,無細項,農業部主管,農業部,第一預備金,農業支出,16.1.6,仍照上年度預算數編列。 +2024,6151011000,27349985000,無細項,農業部主管,農業部,社會保險業務,社會保險支出,16.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.農民保險業務經費27,213,016 + 千元,較上年度增列補助農民 + 參加農民健康保險經費4,404, + 465千元、農民參加全民健康 + 保險經費430,705千元及彌補 + 農民健康保險虧損等經費1,98 + 1,480千元。 +2.農民職業災害保險業務經費13 + 5,469千元,較上年度增列補 + 助農民職業災害保險經費等93 + ,593千元。 +3.農民保險及職業災害保險監理 + 業務經費1,500千元,與上年 + 度同。" +2024,6351012400,49859012000,無細項,農業部主管,農業部,農民福利業務,福利服務支出,16.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.老年農民福利津貼業務經費46 + ,566,885千元,較上年度增列 + 2,077,808千元。 +2.老年農民喪葬慰問金業務經費 + 238,953千元,較上年度增列6 + 4,872千元。 +3.農民退休儲金業務經費3,052, + 434千元,較上年度增列56,08 + 7千元。 +4.農民退休儲金監理業務經費74 + 0千元,與上年度同。" +2024,5251021300,60533000,無細項,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,林業試驗研究,科學支出,16.2.1,"本年度預算數60,533千元,係辦 +理永續林業與生物多樣性經費, +較上年度增列辦理福山森林動態 +樣區複查等經費1,083千元。" +2024,5651020100,2617910000,無細項,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,一般行政,農業支出,16.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費2,395,320千元, + 較上年度增列員工薪俸晉級差 + 額等經費8,088千元。 +2.基本行政工作維持費222,590 + 千元,較上年度增列配合組織 + 調整重新規劃辦公空間整體配 + 置等經費47,140千元。" +2024,5651021000,166094000,無細項,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,林業管理,農業支出,16.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.強化野生動物救援照養及保育 + 醫學經費65,000千元,與上年 + 度同。 +2.化解野生動物危害農業及瀕危 + 物種與人衝突經費101,094千 + 元,較上年度減列辦理危害農 + 業之野生動物調查等經費547 + 千元。" +2024,5651021100,5489924000,無細項,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,林業發展,農業支出,16.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.森林生態系經營經費219,377 + 千元,較上年度增列辦理國有 + 林事業區森林驗證年度稽核工 + 作等經費10,024千元。其中擴 + 大國家航空影像服務暨農業生 + 態時空資訊多元應用計畫總經 + 費606,000千元,分5年辦理, + 110至112年度已編列337,124 + 千元,本年度續編第4年經費1 + 27,756千元,較上年度增列2, + 812千元。 +2.森林保護與林地管理經費889, + 255千元,較上年度增列辦理 + 國有林出租造林地補償收回計 + 畫等經費177,201千元。其中 + 國有林出租造林地補償收回計 + 畫(110-113年)總經費1,255 + ,451千元,分4年辦理,110至 + 112年度已編列784,568千元, + 本年度續編最後1年經費470,8 + 83千元,較上年度增列169,17 + 6千元。 +3.厚植森林資源經費655,483千 + 元,較上年度增列辦理國有林 + 造林及林產產銷等經費82,603 + 千元。 +4.公私有林經營及林產發展經費 + 837,777千元,較上年度增列 + 辦理平地造林與樹木保護計畫 + 等經費118,531千元。 +5.國有林整體治山防災及林道維 + 護經費727,873千元,較上年 + 度增列辦理國有林治山防災工 + 程等經費55,774千元。 +6.氣候變遷下大規模崩塌及不安 + 定土砂防減災計畫(第二期)總 + 經費600,000千元,分6年辦理 + ,110至112年度已編列206,97 + 8千元,本年度續編第4年經費 +���81,916千元,較上年度增列29 + ,599千元。 +7.森林遊憩場域發展與推動經費 + 1,217,256千元,較上年度增 + 列辦理大阿里山軸帶百年躍升 + 建設計畫等經費426,491千元 + 。其中林業文化資源保存與整 + 體再發展中長程計畫(第一期) + 總經費1,108,180千元,分4年 + 辦理,110至112年度已編列78 + 7,583千元,本年度續編最後1 + 年經費320,597千元,較上年 + 度減列13,137千元。 +8.國家自然保育經費327,445千 + 元,較上年度增列辦理捕蜂捉 + 蛇為民服務等經費93,289千元 + 。其中豬瘟撲滅及防範重要豬 + 病防檢疫計畫總經費38,500千 + 元,分年辦理,111至112年度 + 已編列11,622千元,本年度續 + 編第3年經費4,510千元,較上 + 年度減列112千元。 +9.國土生態保育綠色網絡建置計 + 畫(111-114年)總經費1,973,4 + 08千元,分4年辦理,111至11 + 2年度已編列703,602千元,本 + 年度續編第3年經費386,336千 + 元,較上年度增列31,374千元 + 。 +10.國家航遙測飛機更新計畫總 + 經費1,761,000千元,分10年 + 辦理,109至112年度已編列52 + 8,880千元,本年度續編第5年 + 經費147,206千元,較上年度 + 減列97,551千元。" +2024,5651029000,595000,交通及運輸設備,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.2.5.1, +2024,5651029800,1000000,無細項,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,第一預備金,農業支出,16.2.6,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251031000,7127000,無細項,農業部主管,農村發展及水土保持署及所屬,水土保持試驗研究,科學支出,16.3.1,"本年度預算數7,127千元,係辦 +理坡地土砂災害警戒機制研究經 +費,較上年度增列2,310千元。" +2024,5651030100,654681000,無細項,農業部主管,農村發展及水土保持署及所屬,一般行政,農業支出,16.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費609,021千元,較 + 上年度增列員額26人之人事費 + 及員工薪俸晉級差額等經費52 + ,191千元。 +2.基本行政工作維持費45,660千 + 元,較上年度增列辦公室空間 + 調整及租用資訊系統雲端主機 + 等經費6,369千元。" +2024,5651031000,4912367000,無細項,農業部主管,農村發展及水土保持署及所屬,水土保持發展,農業支出,16.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.整體性治山防災計畫(第四期) + 總經費10,579,950千元,分4 + 年辦理,110至112年度已編列 + 7,870,583千元,本年度續編 + 最後1年經費2,709,367千元, + 較上年度增列154,821千元。 +2.氣候變遷下大規模崩塌及不安 + 定土砂防減災計畫(第二期)總 + 經費5,950,000千元,分6年辦 + 理,110至112年度已編列1,32 + 8,896千元,本年度續編第4年 + 經費746,000千元,較上年度 + 增列314,300千元。 +3.山坡地農路改善計畫總經費5, + 100,000千元,分4年辦理,11 + 0至112年度已編列3,810,000 + 千元,本年度續編最後1年經 + 費1,290,000千元,與上年度 + 同。 +4.平地農路改善(含農地重劃區) + 計畫(第四期)計畫總經費644, + 000千元,分4年辦理,110至1 + 12年度已編列492,000千元, + 本年度續編最後1年經費152,0 + 00千元,與上年度同。 +5.農地利用管理經費15,000千元 + ,較上年度減列補助地方政府 + 辦理加強農地利用管理計畫等 + 7,000千元。" +2024,5651039800,200000,無細項,農業部主管,農村發展及水土保持署及所屬,第一預備金,農業支出,16.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251041000,595471000,無細項,農業部主管,農業試驗所及所屬,農業試驗研究,科學支出,16.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.作物品種改良與蒐集經費137, + 592千元,較上年度增列辦理 + 溫室、田間高通量表型分析方 + 法建立等經費32,988千元。 +2.作物栽培及採後處理技術研究 + 經費190,685千元,較上年度 + 減列辦理稻草纖維素基製漿技 + 術開發及產業加值應用等經費 + 32,418千元。 +3.植物保護技術研究經費81,181 + 千元,較上年度減列建立重要 + 經濟作物種苗病原檢測鑑定技 + 術與應用等經費6,714千元。 +4.農業生物技術研究經費37,145 + 千元,較上年度減列辦理高值 + 化農產素材開發及發展關鍵重 + 點計畫等經費5,023千元。  +5.農業技術服務經費148,868千 + 元,較上年度減列辦理仙草產 + 銷加值鏈結及產業擴大發展等 + 經費30,977千元。" +2024,5651040100,541959000,無細項,農業部主管,農業試驗所及所屬,一般行政,農業支出,16.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費464,973千元,較 + 上年度增列員額7人之人事費 + 及員工薪俸晉���差額等經費7, + 199千元。  +2.基本行政工作維持費76,986千 + 元,較上年度增列臨時人員酬 + 金等經費23,374千元。" +2024,5651041100,14810000,無細項,農業部主管,農業試驗所及所屬,農業數位化發展,農業支出,16.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.國土生態保育綠色網絡建置計 + 畫(111-114年)總經費36,800 + 千元,分4年辦理,111至112 + 年度已編列12,678千元,本年 + 度續編第3年經費5,993千元, + 較上年度增列51千元。 +2.擴大國家航空影像服務暨農業 + 生態時空資訊多元應用計畫總 + 經費225,000千元,分5年辦理 + ,110至112年度已編列31,070 + 千元,本年度續編第4年經費8 + ,817千元,較上年度增列60千 + 元。  +3.上年度因應氣候變遷之耐逆境 + 育種設施建置中長程公共建設 + 計畫預算業已編竣,所列86,6 + 64千元如數減列。" +2024,5651049000,0,營建工程,農業部主管,農業試驗所及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.4.4.1, +2024,5651049800,300000,無細項,農業部主管,農業試驗所及所屬,第一預備金,農業支出,16.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251051000,139781000,無細項,農業部主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,16.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.森林及生物多樣性領域科技試 + 驗研究經費112,873千元,較 + 上年度增列辦理韌性都市綠資 + 源之調適與管理等經費4,528 + 千元。 +2.推動農業科技產業全球運籌經 + 費23,186千元,較上年度增列 + 辦理木竹材收穫機械效能提升 + 之研發等經費145千元。 +3.農林氣象災害風險指標建置及 + 災害調適策略研究經費3,722 + 千元,較上年度減列辦理氣候 + 變遷下經濟林最適產區評估與 + 天然林關鍵棲地監測之研究等 + 經費2,227千元。" +2024,5651050100,333382000,無細項,農業部主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,16.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費292,138千元,較 + 上年度核實減列人事費1,162 + 千元。  +2.基本行政工作維持費41,244千 + 元,較上年度增列臨時人員酬 + 金等經費7,249千元。" +2024,5651051000,75031000,無細項,農業部主管,林業試驗所,林業管理,農業支出,16.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.植物園營運管理經費58,218千 + 元,較上年度增列辦理嘉義樹 + 木園日式宿舍整建再利用等經 + 費10,936千元。  +2.會館及展示場所經營經費655 + 千元,與上年度同。 +3.林業服務經費4,158千元,與 + 上年度同。 +4.全國種樹諮詢中心經費12,000 + 千元,較上年度減列其他業務 + 租金及購置資訊軟硬體設備等 + 經費11,195千元。" +2024,5651052000,254257000,無細項,農業部主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,16.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.森林永續經營及產業振興計畫 + 總經費338,554千元,分4年辦 + 理,110至112年度已編列254, + 748千元,本年度續編最後1年 + 經費83,806千元,較上年度增 + 列12,218千元。 +2.國土生態保育綠色網絡建置計 + 畫(111-114年)總經費109,600 + 千元,分4年辦理,111至112 + 年度已編列35,211千元,本年 + 度續編第3年經費15,231千元 + ,較上年度減列355千元。 +3.國家植物園方舟計畫(第二期) + (112-115年)總經費288,435千 + 元,分4年辦理,112年度已編 + 列25,684千元,本年度續編第 + 2年經費82,825千元,較上年 + 度增列57,141千元。 +4.新增新興竹產業發展計畫(111 + -114年)總經費131,780千元, + 分年辦理,本年度編列第1年 + 經費16,898千元。  +5.新增六龜木材實驗工廠建置經 + 費55,497千元。 +6.上年度外來入侵種埃及聖䴉、 + 綠鬣蜥與恆春半島銀合歡移除 + 及復育計畫(112-113年)預算 + 業已編竣,所列1,687千元如 + 數減列。" +2024,5651059000,0,營建工程,農業部主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,16.5.5.1, +2024,5651059800,200000,無細項,農業部主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,16.5.6,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251061200,262395000,無細項,農業部主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,16.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.海洋漁業資源調查與研究經費 + 37,551千元,較上年度減列辦 + 理東亞生態資訊聯網之建置與 + 合作等經費782千元。 +2.水產養殖技術研究經費23,027 + 千元,較上年度增列辦理文蛤 + 季節性菌相變化與養殖情形關 + 聯研究等經費8,754千元。 +3.水產物之處理與加工研究經費 + 30,995千元,較上年度減列辦 + 理應用麒麟菜水解物作為保骨 + 料��研究等經費4,552千元。 +4.水產資訊整合與運用研究經費 + 22,865千元,較上年度增列辦 + 理臺灣產野外與養殖文蛤遺傳 + 歧異度分析等經費1,363千元 + 。 +5.淡水生物養殖研究經費25,746 + 千元,較上年度增列辦理定棲 + 性魚介類增裕技術研究等經費 + 4,375千元。 +6.海水生物養殖研究經費25,466 + 千元,較上年度減列辦理太陽 + 光電整合鋸緣青蟹繁養殖新模 + 式開發等經費13,177千元。 +7.沿近海漁業生物資源研究經費 + 12,919千元,較上年度減列辦 + 理臺灣沿近海白帶魚之年齡成 + 長研究等經費3,012千元。 +8.東港生物養殖研究經費32,121 + 千元,較上年度增列辦理錐尖 + 擬紅翎藻生產模組碳捕捉效益 + 評估等經費979千元。 +9.東部漁業生物資源研究經費25 + ,423千元,較上年度減列辦理 + 應用藻類萃取物強化白蝦免疫 + 調節能力之機能性飼料開發等 + 經費661千元。 +10.澎湖漁業生物資源研究經費2 + 6,282千元,較上年度減列辦 + 理商業用馬糞海膽養殖及育肥 + 飼料開發等經費2,989千元。" +2024,5651060100,391361000,無細項,農業部主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,16.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費312,229千元,較 + 上年度增列員額10人之人事費 + 及員工薪俸晉級差額等經費3, + 050千元。 +2.基本行政工作維持費79,132千 + 元,較上年度增列辦理公有危 + 險建築補強重建計畫及導入雲 + 端行政資訊系統等經費37,070 + 千元。" +2024,5651060200,683502000,無細項,農業部主管,水產試驗所,農業試驗發展,農業支出,16.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.國土生態保育綠色網絡建置計 + 畫(111-114年)總經費52,000 + 千元,分4年辦理,111至112 + 年度已編列16,010千元,本年 + 度續編第3年經費6,814千元, + 較上年度減列22千元。 +2.建構漁業資源永續暨因應氣候 + 變遷研發基礎能量之升級計畫 + 總經費1,963,013千元,分5年 + 辦理,109至112年度已編列1, + 535,382千元,本年度續編最 + 後1年經費427,631千元,較上 + 年度減列393,365千元。 +3.擴大國家航空影像服務暨農業 + 生態時空資訊多元應用計畫總 + 經費38,000千元,分5年辦理 + ,110至112年度已編列10,813 + 千元,本年度續編第4年經費4 + ,157千元,較上年度增列22千 + 元。 +4.因應氣候變遷之耐逆境育種設 + 施建置中長程公共建設計畫總 + 經費671,156千元,分年辦理 + ,110至112年度已編列446,25 + 6千元,本年度續編最後1年經 + 費224,900千元,較上年度增 + 列58,824千元。 +5.試驗船維運管理經費20,000千 + 元,較上年度減列辦理試驗船 + 歲修維護等經費1,400千元。" +2024,5651069000,0,交通及運輸設備,農業部主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,16.6.4.1, +2024,5651069800,200000,無細項,農業部主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,16.6.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251071000,283869000,無細項,農業部主管,畜產試驗所及所屬,畜牧試驗研究,科學支出,16.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.畜產科學研究經費153,371千 + 元,較上年度減列辦理建構驅 + 動動物替代方案新興產業發展 + 之科技研創與基礎環境等經費 + 4,750千元。 +2.畜產技術研究經費130,498千 + 元,較上年度減列辦理發展非 + 侵入式乳牛疾病偵測服務等經 + 費2,839千元。" +2024,5651070100,400913000,無細項,農業部主管,畜產試驗所及所屬,一般行政,農業支出,16.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費361,660千元,較 + 上年度核實增列人事費3,615 + 千元。 +2.基本行政工作維持費39,253千 + 元,較上年度增列辦公室空間 + 調整及視訊會議軟硬體設備更 + 新等經費10,379千元。" +2024,5651072000,182888000,無細項,農業部主管,畜產試驗所及所屬,農業試驗發展,農業支出,16.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.因應氣候變遷之耐逆境育種設 + 施建置中長程公共建設計畫總 + 經費391,251千元,分年辦理 + ,110至112年度已編列255,60 + 9千元,本年度續編最後1年經 + 費135,642千元,較上年度增 + 列26,767千元。 +2.外來入侵種埃及聖䴉、綠鬣蜥 + 與恆春半島銀合歡移除及復育 + 計畫(112-113年)總經費74,90 + 8千元,分2年辦理,112年度 + 已編列27,662千元,本年度續 + 編最後1年經費47,246千元, + 較上年度增列19,584千元。" +2024,5651079000,1485000,交通及運輸設備,農業部主管,畜產試驗所及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.7.4.1, +2024,5651079800,200000,無細項,農業部主管,畜產試驗所及所屬,第一預備金,農業支出,16.7.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251081200,136107000,無細項,農業部主管,獸醫研究所,動物衛生試驗研究,科學支出,16.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.動物疫病診斷、檢驗、監測與 + 防治技術研發經費94,447千元 + ,較上年度增列辦理動物疾病 + 診斷技術研發等經費3,949千 + 元。 +2.動物用藥品檢定技術研發經費 + 41,660千元,較上年度減列辦 + 理動物用疫苗檢驗技術研發等 + 經費5,232千元。" +2024,5651080100,172738000,無細項,農業部主管,獸醫研究所,一般行政,農業支出,16.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費130,829千元,與 + 上年度同。 +2.基本行政工作維持費41,909千 + 元,較上年度增列臨時人員酬 + 金及行政管理系統整併升級改 + 版等經費8,939千元。" +2024,5651083000,396186000,無細項,農業部主管,獸醫研究所,農業試驗發展,農業支出,16.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.動物用藥品(含疫苗)委託田間 + 試驗及成分檢驗經費3,394千 + 元,與上年度同。 +2.動物疾病相關檢驗、試驗管理 + 服務及實驗動物生產與供應經 + 費6,687千元,與上年度同。 +3.化解野生動物危害農業及瀕危 + 物種與人衝突經費2,000千元 + ,較上年度增列購置冷凍櫃及 + 顯微鏡等經費139千元。 +4.建構動物疫病防控之基礎建設 + 升級計畫總經費1,927,745千 + 元,分7年辦理,109至112年 + 度已編列404,382千元,本年 + 度續編第5年經費321,181千元 + ,較上年度增列114,640千元 + 。 +5.提升實驗室及設施效能經費6, + 243千元,與上年度同。 +6.防範非洲豬瘟邊境管制及國內 + 防疫整備計畫總經費93,048千 + 元,分4年辦理,110至112年 + 度已編列70,346千元,本年度 + 續編最後1年經費22,702千元 + ,較上年度增列581千元。  +7.豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢 + 疫計畫總經費171,000千元, + 分年辦理,111至112年度已編 + 列57,040千元,本年度續編第 + 3年經費33,979千元,較上年 + 度增列439千元。" +2024,5651089000,3555000,營建工程,農業部主管,獸醫研究所,一般建築及設備,農業支出,16.8.4.1, +2024,5651089800,100000,無細項,農業部主管,獸醫研究所,第一預備金,農業支出,16.8.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251091000,111076000,無細項,農業部主管,農業藥物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,16.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.殘留管制研究經費34,875千元 + ,較上年度增列辦理臺灣地區 + 農業灌溉溝渠水中農藥監測等 + 經費5,594千元。 +2.應用毒理研究經費18,977千元 + ,較上年度減列辦理建立農藥 + 刺激性與過品性之體外試驗模 + 式等經費2,203千元。 +3.資材研發研究經費32,245千元 + ,較上年度減列辦理無人機施 + 用非化學農藥之應用技術等經 + 費304千元。 +4.農藥應用研究經費17,259千元 + ,較上年度減列辦理侷限導管 + 細菌檢測技術應用之研究等經 + 費2,563千元。 +5.技術服務與輔導研究經費7,72 + 0千元,較上年度減列辦理建 + 構農藥毒性資訊電子資料庫系 + 統等經費825千元。" +2024,5651090100,144867000,無細項,農業部主管,農業藥物試驗所,一般行政,農業支出,16.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費124,024千元,較 + 上年度核實增列人事費5,591 + 千元。 +2.基本行政工作維持費20,843千 + 元,較上年度增列配合組織調 + 整辦公廳舍整修及設施改善等 + 經費7,216千元。" +2024,5651092000,348462000,無細項,農業部主管,農業藥物試驗所,農藥試驗及登記管理,農業支出,16.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.農藥及其他化學物質檢測分析 + 經費325,041千元,較上年度 + 增列辦理建置農糧產品安全品 + 質檢驗與情資分析中心等經費 + 277,303千元。其中建構高效 + 智慧化農糧產品安全管理體系 + 計畫(112-115年)總經費964,8 + 00千元,分4年辦理,112年度 + 已編列19,000千元,本年度續 + 編第2年經費287,689千元,較 + 上年度增列268,689千元。 +2.農藥毒理毒性測試與評估經費 + 9,337千元,較上年度減列辦 + 理農藥及環衛用藥之毒性委託 + 試驗與服務等經費1,325千元 + 。 +3.農藥製劑研製及理化性試驗測 + 試經費1,287千元,較上年度 + 減列辦理生物農藥規格檢驗及 + 品質查驗等經費678千元。 +4.農產品農藥藥效藥害試驗分析 + 經費2,602千元,較上年度增 + 列辦理農藥田間試驗、蜂毒試 + 驗及藥害鑑定試驗等經費1,23 + 4千元。 +5.農藥登記窗口作業及業者培訓 + 經費10,195千元,較上年度增 + 列辦理農藥登記單一窗口服務 + 等經費881千元。" +2024,5651099000,0,交通及運輸設備,農業部主管,農業藥物試驗所,一般建築及設備,農業支出,16.9.4.1, +2024,5651099800,100000,無細項,農業部主管,農業藥物試驗所,第一預備金,農業支出,16.9.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251101000,66295000,無細項,農業部主管,生物多樣性研究所,生物多樣性研究,科學支出,16.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.野生動物多樣性研究經費13,2 + 13千元,較上年度增列辦理在 + 全球氣候變遷的框架下探討臺 + 灣蝶類體型與海拔之間的變化 + 關係等經費1,120千元。 +2.野生植物多樣性研究經費17,7 + 51千元,較上年度增列辦理不 + 同施作農法對柑橘類果園地被 + 碳通量及土壤微生物組成影響 + 之研究等經費12,473千元。 +3.生態系經營研究經費11,078千 + 元,較上年度增列辦理嘉南海 + 岸濕地重金屬監測及蟹類生物 + 群聚研究等經費2,995千元。 +4.野生物資源管理研究經費5,94 + 5千元,較上年度減列辦理都 + 市綠屋頂植栽配置之研究等經 + 費1,386千元。 +5.保育推廣研究經費6,718千元 + ,較上年度減列辦理都市林地 + 衣苔蘚調查與空污應用之研究 + 等經費8,180千元。 +6.研究中心經營研究經費11,590 + 千元,較上年度減列辦理苗栗 + 淺山地區受脅植物保育計畫之 + 研究等經費963千元。" +2024,5651100100,166994000,無細項,農業部主管,生物多樣性研究所,一般行政,農業支出,16.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費144,207千元,較 + 上年度核實減列人事費501千 + 元。 +2.基本行政工作維持費22,787千 + 元,較上年度增列辦理生物多 + 樣性教育推廣等經費4,058千 + 元。" +2024,5651102000,28158000,無細項,農業部主管,生物多樣性研究所,農業試驗發展,農業支出,16.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.擴大國家航空影像服務暨農業 + 生態時空資訊多元應用計畫總 + 經費54,000千元,分5年辦理 + ,110至112年度已編列18,211 + 千元,本年度續編第4年經費7 + ,389千元,較上年度減列59千 + 元。 +2.國土生態保育綠色網絡建置計 + 畫(111-114年)總經費124,472 + 千元,分4年辦理,111至112 + 年度已編列40,927千元,本年 + 度續編第3年經費20,769千元 + ,較上年度增列244千元。" +2024,5651109000,0,營建工程,農業部主管,生物多樣性研究所,一般建築及設備,農業支出,16.10.4.1, +2024,5651109800,80000,無細項,農業部主管,生物多樣性研究所,第一預備金,農業支出,16.10.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251111000,77810000,無細項,農業部主管,茶及飲料作物改良場,茶及飲料作物研究改良,科學支出,16.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.作物改良試驗研究經費26,253 + 千元,較上年度減列辦理商用 + 茶飲原料管理與調製等經費3, + 471千元。 +2.加工技術試驗研究經費23,357 + 千元,較上年度減列辦理新興 + 加工加值技術開發等經費4,69 + 1千元。 +3.作物環境試驗研究經費17,611 + 千元,較上年度減列辦理茶樹 + 環境與營養管理技術開發等經 + 費622千元。  +4.茶業推廣與輔導經費10,589千 + 元,較上年度減列辦理形塑國 + 際茶產業時尚與文化等經費78 + 4千元。" +2024,5651110100,147207000,無細項,農業部主管,茶及飲料作物改良場,一般行政,農業支出,16.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費137,151千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費2,351千元。 +2.基本行政工作維持費10,056千 + 元,較上年度增列臨時人員酬 + 金等2,060千元。" +2024,5651111000,15939000,無細項,農業部主管,茶及飲料作物改良場,農業試驗發展,農業支出,16.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.提升茶業研發管理及服務量能 + 經費1,756千元,與上年度同 + 。 +2.提升茶葉產值升級加值經費3, + 183千元,較上年度增列辦理 + 提升孳生物產值等經費110千 + 元。 +3.新增總場南遷之環評及水保等 + 開發送審計畫經費11,000千元 + 。" +2024,5651119000,910000,交通及運輸設備,農業部主管,茶及飲料作物改良場,一般建築及設備,農業支出,16.11.4.1, +2024,5651119800,100000,無細項,農業部主管,茶及飲料作物改良場,第一預備金,農業支出,16.11.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251121000,82300000,無細項,農業部主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,16.12.1,"本年度預算數之內容與��年度之 +比較如下: +1.種苗經營試驗與改良經費19,9 + 52千元,較上年度增列辦理原 + 鄉小米保種體系建立及種原應 + 用評估等經費8,709千元。 +2.技術研發應用經費21,268千元 + ,較上年度減列辦理優質耐候 + 番茄選育等經費11,692千元。 +3.種苗檢驗技術與生物技術應用 + 與開發經費19,589千元,較上 + 年度增列辦理茄科作物土傳病 + 害抗、感病品系之根部微生物 + 群分析與應用等經費4,932千 + 元。 +4.產業服務推廣經費5,071千元 + ,較上年度增列辦理種苗產業 + 流通資訊調查、經營管理輔導 + 評估等經費589千元。 +5.農場經營及種苗量產研究經費 + 9,420千元,較上年度增列辦 + 理資源型菇蕈介質循環利用體 + 系建構等經費1,976千元。 +6.熱帶農園藝作物試驗研究經費 + 7,000千元,較上年度減列辦 + 理茄科副產物應用家禽飼養與 + 示範場域建立等經費155千元 + 。" +2024,5651120100,105814000,無細項,農業部主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,16.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費96,117千元,較上 + 年度增列員工薪俸晉級差額等 + 經費800千元。 +2.基本行政工作維持費9,697千 + 元,較上年度增列臨時人員酬 + 金等1,423千元。" +2024,5651120200,124528000,無細項,農業部主管,種苗改良繁殖場,農業試驗發展,農業支出,16.12.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.植物品種檢定經費23,915千元 + ,較上年度增列辦理植物品種 + 檢定暨品種維護與人才培育等 + 經費20,000千元。 +2.種子品質檢測及效能管理經費 + 843千元,與上年度同。 +3.種苗高科技核心基地之產業創 + 新加值計畫總經費303,630千 + 元,分年辦理,110至112年度 + 已編列204,838千元,本年度 + 續編最後1年經費98,792千元 + ,較上年度增列31,938千元。 +4.因應氣候變遷之耐逆境育種設 + 施建置中長程公共建設計畫總 + 經費17,144千元,分年辦理, + 110至112年度已編列16,166千 + 元,本年度續編最後1年經費9 + 78千元,較上年度增列18千元 + 。" +2024,5651129800,100000,無細項,農業部主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,16.12.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251131200,113155000,無細項,農業部主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.作物育種及栽培利用技術研發 + 經費40,315千元,較上年度減 + 列辦理葉菜類方便食品開發及 + 乾燥加工技術等經費5,334千 + 元。 +2.作物生產環境技術研發經費25 + ,978千元,較上年度減列辦理 + 北部地區果樹吸果夜蛾種類調 + 查及防治技術開發等經費1,51 + 5千元。 +3.農業推廣與農民輔導研究經費 + 9,912千元,較上年度增列辦 + 理建構食農教育永續商業模式 + 等經費1,890千元。 +4.分場作物試驗研究經費36,950 + 千元,較上年度增列辦理食農 + 師資模組化培訓課程評估及創 + 新技術育成基地之應用等經費 + 12,880千元。" +2024,5651130100,137928000,無細項,農業部主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,16.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費126,283千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費222千元。 +2.基本行政工作維持費11,645千 + 元,較上年度增列臨時人員酬 + 金等經費521千元。" +2024,5651130200,2660000,無細項,農業部主管,桃園區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.13.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.田間試驗及農藥檢驗經費176 + 千元,與上年度同。 +2.國土生態保育綠色網絡建置計 + 畫(111-114年)總經費26,04 + 0千元,分4年辦理,111至112 + 年度已編列6,945千元,本年 + 度續編第3年經費2,484千元, + 較上年度減列95千元。 +3.上年度因應氣候變遷之耐逆境 + 育種設施建置中長程公共建設 + 計畫預算業已編竣,所列9,07 + 5千元如數減列。" +2024,5651139000,800000,交通及運輸設備,農業部主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,16.13.4.1, +2024,5651139800,100000,無細項,農業部主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.13.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251141000,55936000,無細項,農業部主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.農業科技研發經費26,001千元 + ,較上年度增列辦理發展原鄉 + 蜂產品加工技術等經費5,510 + 千元。 +2.農業政策研究經費5,418千元 + ,較上年度減列辦理草莓及文 + 旦柚碳足跡之研究等經費400 + 千元。 +3.防疫檢疫科技研發經費24,517 + 千元,較上年度增列辦理改良 + 草莓開花期之栽培技術與品種 + 選育等經費3,626千元。" +2024,5651140100,97247000,無細項,農業部主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,16.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費83,791千元,較上 + 年度核實減列人事費721千元 + 。 +2.基本行政工作維持費13,456千 + 元,較上年度增列建置家蠶種 + 原蠶卵保存環境監控系統等經 + 費292千元。" +2024,5651141000,4972000,無細項,農業部主管,苗栗區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.農藥登記委託田間試驗經費13 + 7千元,與上年度同。 +2.國土生態保育綠色網絡建置計 + 畫(111-114年)總經費46,200 + 千元,分4年辦理,111至112 + 年度已編列13,466千元,本年 + 度續編第3年經費4,835千元, + 較上年度減列695千元。 +3.上年度因應氣候變遷之耐逆境 + 育種設施建置中長程公共建設 + 計畫預算業已編竣,所列4,27 + 6千元如數減列。" +2024,5651149800,100000,無細項,農業部主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.14.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251151000,130462000,無細項,農業部主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.作物改良研究經費67,067千元 + ,較上年度增列辦理設施環境 + 中高接梨與百香果生產及有害 + 生物之韌性調適技術等經費7, + 744千元。 +2.作物環境研究經費47,170千元 + ,較上年度減列辦理輔導彰化 + 地區果木枝條利用循環示範場 + 域等經費4,863千元。 +3.作物推廣研究經費8,121千元 + ,較上年度增列辦理園藝療育 + 分群方案開發及經營模式探討 + 等經費950千元。 +4.坡地農業研究經費8,104千元 + ,較上年度增列辦理葡萄生產 + 剩餘物質去化技術開發與產業 + 應用等經費320千元。" +2024,5651150100,138579000,無細項,農業部主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,16.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費119,245千元,較 + 上年度核實增列人事費5,598 + 千元。 +2.基本行政工作維持費19,334千 + 元,較上年度增列辦理清潔工 + 作勞務承攬等經費111千元。" +2024,5651150200,5550000,無細項,農業部主管,臺中區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.田間試驗及農藥檢驗經費350 + 千元,與上年度同。 +2.國土生態保育綠色網絡建置計 + 畫(111-114年)總經費27,180 + 千元,分4年辦理,111至112 + 年度已編列9,840千元,本年 + 度續編第3年經費5,200千元, + 較上年度增列313千元。" +2024,5651159800,100000,無細項,農業部主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.15.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251161000,119367000,無細項,農業部主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.作物改良研究經費37,740千元 + ,較上年度增列辦理花椰菜紫 + 斑性狀基因座定位等經費4,08 + 5千元。 +2.作物環境研究經費30,080千元 + ,較上年度減列辦理小黃瓜組 + 合計量機之研究等經費9,591 + 千元。 +3.農業推廣研究經費9,159千元 + ,較上年度增列辦理臺南地區 + 園藝療育健康促進效益評估及 + 成果擴散等經費2,159千元。 +4.分場農業試驗研究經費42,388 + 千元,較上年度增列辦理高粱 + 不同種植期需水量管理模式及 + 驗證等經費2,652千元。" +2024,5651160100,158539000,無細項,農業部主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,16.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費141,008千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費8,393千元。 +2.基本行政工作維持費17,531千 + 元,較上年度增列辦理宿舍整 + 建修繕及更新工程等經費462 + 千元。" +2024,5651160200,6266000,無細項,農業部主管,臺南區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.田間試驗及農藥檢驗經費231 + 千元,與上年度同。 +2.農業經營輔導經費535千元, + 與上年度同。 +3.國土生態保育綠色網絡建置計 + 畫(111-114年)總經費27,900 + 千元,分4年辦理,111至112 + 年度已編列10,624千元,本年 + 度續編第3年經費5,500千元, + 較上年度增列100千元。" +2024,5651169000,9750000,營建工程,農業部主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,16.16.4.1, +2024,5651169800,100000,無細項,農業部主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.16.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251171000,111989000,無細項,農業部主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.農園作物經費46,126千元,較 + 上年度增列辦理無人機高通量 + 外表型應用於水稻病害早期偵 + 測等經費4,100千元。 +2.作物環境經費32,979千元,較 + 上年度增列辦理紅豆純種推廣 + 及優質管理等經費3,604千元 + 。 +3.農業推廣經費8,159千元,較 + 上年度增列辦理外銷潛力作物 + 中小微數位轉型輔導等經費2, + 007千元。 +4.旗南作物經費21,806千元,較 + 上年度增列辦理毛豆品種改良 + 等經費673千元。  +5.澎湖作物經費2,919千元,較 + 上年度增列辦理澎湖地區南瓜 + 及甜瓜品種選育等經費23千元 + 。" +2024,5651170100,126108000,無細項,農業部主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,16.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費102,795千元,較 + 上年度核實增列人事費2,220 + 千元。 +2.基本行政工作維持費23,313千 + 元,較上年度增列澎湖分場停 + 車場遮雨棚維修等經費146千 + 元。" +2024,5651170200,6848000,無細項,農業部主管,高雄區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.農業經營輔導經費1,348千元 + ,與上年度同。 +2.國土生態保育綠色網絡建置計 + 畫(111-114年)總經費22,700 + 千元,分4年辦理,111至112 + 年度已編列9,700千元,本年 + 度續編第3年經費5,500千元, + 較上年度增列573千元。" +2024,5651179000,6141000,營建工程,農業部主管,高雄區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,16.17.4.1, +2024,5651179800,100000,無細項,農業部主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.17.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251181000,112285000,無細項,農業部主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.作物改良研究經費51,183千元 + ,較上年度增列辦理完善有機 + 農業研究中心軟硬體及非農藥 + 防治資材研究等經費19,492千 + 元。 +2.作物環境研究經費35,225千元 + ,較上年度減列辦理花宜地區 + 水稻與文旦碳排係數建立等經 + 費4,917千元。 +3.農業推廣研究經費15,704千元 + ,較上年度增列辦理原鄉生態 + 農業計畫管理與成果展現等經 + 費3,608千元。 +4.分場農業試驗研究經費10,173 + 千元,較上年度減列辦理原生 + 植物開花期和生長環境之調查 + 研究等經費1,578千元。" +2024,5651180100,92499000,無細項,農業部主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,16.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費83,661千元,較上 + 年度增列員工薪俸晉級差額等 + 經費1,452千元。 +2.基本行政工作維持費8,838千 + 元,較上年度增列辦理文旦加 + 工副產物衍生物之應用與開發 + 等經費991千元。" +2024,5651180200,46704000,無細項,農業部主管,花蓮區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.農業經營輔導經費252千元, + 與上年度同。 +2.花東地區有機農業發展計畫( + 第三期)總經費96,244千元, + 分4年辦理,111至112年度已 + 編列71,244千元,本年度續編 + 第3年經費24,952千元,較上 + 年度減列31,758千元。 +3.國土生態保育綠色網絡建置計 + 畫(111-114年)總經費44,000 + 千元,分4年辦理,111至112 + 年度已編列13,778千元,本年 + 度續編第3年經費6,500千元, + 較上年度增列400千元。 +4.新增有機農業研究中心管理經 + 費15,000千元。" +2024,5651189000,0,營建工程,農業部主管,花蓮區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,16.18.4.1, +2024,5651189800,100000,無細項,農業部主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.18.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251191000,77567000,無細項,農業部主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.作物改良研究經費28,954千元 + ,較上年度增列辦理東部地區 + 主要耕作制度之灌溉管理模式 + 驗證等經費3,676千元。 +2.作物環境研究經費29,283千元 + ,較上年度減列辦理應用微生 + 物製劑改善臺東地區土壤地力 + 等經費3,562千元。 +3.農業推廣研究經費5,930千元 + ,較上年度減列辦理臺東區外 + 銷潛力作物中小微數位轉型輔 + 導等經費50千元。 +4.果園管理研究經費13,400���元 + ,較上年度增列辦理番荔枝淹 + 水逆境之韌性調適技術研究等 + 經費3,438千元。" +2024,5651190100,87571000,無細項,農業部主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,16.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費78,663千元,較上 + 年度增列員工薪俸晉級差額等 + 經費1,401千元。 +2.基本行政工作維持費8,908千 + 元,較上年度增列辦理豐里試 + 驗地農田排水溝工程等經費1, + 100千元。" +2024,5651190200,19229000,無細項,農業部主管,臺東區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.農藥委託田間試驗經費32千元 + ,與上年度同。 +2.花東地區有機農業發展計畫( + 第三期)總經費72,000千元, + 分4年辦理,111至112年度已 + 編列26,071千元,本年度續編 + 第3年經費16,697千元,較上 + 年度減列4,374千元。 +3.國土生態保育綠色網絡建置計 + 畫(111-114年)總經費16,000 + 千元,分4年辦理,111至112 + 年度已編列6,044千元,本年 + 度續編第3年經費2,500千元, + 與上年度同。" +2024,5651199000,0,交通及運輸設備,農業部主管,臺東區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,16.19.4.1, +2024,5651199800,100000,無細項,農業部主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.19.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251201200,128353000,無細項,農業部主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,16.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.漁業生產及管理自動化經費5, + 988千元,較上年度減列辦理 + 電子觀察員技術發展計畫等經 + 費592千元。 +2.提升養殖漁業生產與管理技術 + 研究經費20,025千元,較上年 + 度減列辦理研發開放式海域防 + 災型智能箱網養殖模式等經費 + 10,559千元。 +3.加強海洋漁業資源合理利用及 + 管理經費36,947千元,較上年 + 度減列辦理漁業科技計畫成果 + 發表及學術研討會等經費1,18 + 9千元。 +4.水產加工及品質安全檢測經費 + 20,100千元,較上年度增列辦 + 理水產加工流程優化及環保包 + 材低溫運輸之研發運用等經費 + 5,265千元。 +5.國際漁業科技合作經費1,250 + 千元,與上年度同。 +6.水產品放射性物質安全評估經 + 費10,046千元,較上年度減列 + 辦理海域輻射安全重點洄游魚 + 類取樣作業計畫等經費82千元 + 。 +7.氣候變遷調適策略經費12,997 + 千元,較上年度減列辦理節能 + 減碳之漁船設備開發與應用等 + 經費1,603千元。 +8.新增AI智慧搜救經費21,000千 + 元。" +2024,5651200100,452166000,無細項,農業部主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,16.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費396,393千元,較 + 上年度核實減列人事費2,071 + 千元,其中: + (1)遠洋漁業永續發展-落實責 +  任漁業消除非法漁撈計畫, +  分4年辦理,110至112年度 +  已編列1,438,346千元,本 +  年度續編最後1年經費465,4 +  42千元,本科目編列7,956 +  千元,較上年度增列305千 +  元。 + (2)漁業與人權行動計畫總經 +  費1,139,225千元,中央負 +  擔1,030,167千元,分4年辦 +  理,111至112年度已編列21 +  1,687千元,本年度續編第3 +  年經費326,987千元,本科 +  目編列31,883千元,較上年 +  度增列2,465千元。 +2.基本行政工作維持費55,773千 + 元,較上年度增列辦理檔案管 + 理與購置電腦及周邊設備耗材 + 等經費1,178千元。" +2024,5651202000,3641441000,無細項,農業部主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,16.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.企劃管理經費99,314千元,較 + 上年度減列辦理漁船員動員組 + 訓等經費86千元。 +2.沿近海漁業管理經費175,731 + 千元,較上年度減列辦理高經 + 濟魚介貝類種苗放流等經費15 + ,410千元。其中馬祖海域受違 + 法抽砂影響專案調查及監測計 + 畫總經費19,200千元,分年辦 + 理,112年度已編列6,000千元 + ,本年度續編第2年經費6,000 + 千元,與上年度同。 +3.遠洋漁業管理經費858,155千 + 元,較上年度增列辦理遠洋漁 + 船專案收購計畫等經費160,47 + 6千元,其中: + (1)遠洋漁業永續發展-落實責 +  任漁業消除非法漁撈計畫, +  分4年辦理,110至112年度 +  已編列1,438,346千元,本 +  年度續編最後1年經費465,4 +  42千元,本科目編列457,48 +  6千元,較上年度減列3,532 +  千元。 + (2)遠洋漁船專案收購計畫總 +  經費950,700千元,分3年辦 +  理,112年度已編列236,661 +  ���元,本年度續編第2年經 +  費399,369千元,較上年度 +  增列162,708千元。 +4.漁業與人權行動計畫總經費1, + 139,225千元,中央負擔1,030 + ,167千元,分4年辦理,111至 + 112年度已編列211,687千元, + 本年度續編第3年經費326,987 + 千元,本科目編列295,104千 + 元,較上年度增列162,444千 + 元。 +5.養殖漁業管理經費417,752千 + 元,較上年度增列辦理養殖漁 + 業管理及輔導量能提升計畫等 + 經費7,199千元。其中養殖管 + 理及輔導量能提升計畫,分4 + 年辦理,112年度已編列337,6 + 71千元,本年度續編第2年經 + 費372,071千元,較上年度增 + 列34,400千元。 +6.漁業人力管理經費40,550千元 + ,較上年度減列辦理綜合大樓 + 空調汰換等經費1,342千元。 +7.漁業電臺管理經費52,267千元 + ,較上年度增列辦理臺灣地區 + 各漁業通訊電臺營運輔導等經 + 費1,187千元。  +8.休漁獎勵經費372,812千元, + 較上年度減列2,013千元。 +9.漁業用油補貼經費1,329,756 + 千元,較上年度減列301,188 + 千元。" +2024,5651203000,5445059000,無細項,農業部主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,16.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.漁業永續經營基礎建設計畫總 + 經費6,878,756千元,中央負 + 擔4,814,688千元,分4年辦理 + ,110至112年度已編列3,519, + 092千元,本年度續編最後1年 + 經費1,295,596千元,較上年 + 度增列177,572千元。 +2.前鎮漁港建設專案中長程計畫 + 總經費7,612,776千元,中央 + 負擔7,522,776千元,分4年辦 + 理,110至112年度已編列4,90 + 8,700千元,本年度續編最後1 + 年經費2,614,076千元,較上 + 年度增列456,578千元。 +3.擴大國家航空影像服務暨農業 + 生態時空資訊多元應用計畫總 + 經費25,000千元,分5年辦理 + ,110至112年度已編列12,600 + 千元,本年度續編第4年經費3 + ,500千元,較上年度減列1,25 + 0千元。 +4.國土生態保育綠色網絡建置計 + 畫(111-114年)總經費71,300 + 千元,分4年辦理,111至112 + 年度已編列22,000千元,本年 + 度續編第3年經費9,500千元, + 較上年度增列200千元。 +5.漁業公務船汰建中長程計畫總 + 經費1,327,481千元,分6年辦 + 理,108至112年度已編列1,30 + 6,879千元,本年度續編最後1 + 年經費20,602千元,較上年度 + 減列773,948千元。 +6.建構農產品冷鏈物流及品質確 + 保示範體系計畫總經費1,903, + 627千元,分4年辦理,110至1 + 12年度已編列870,073千元, + 本年度續編最後1年經費1,033 + ,554千元,較上年度增列665, + 180千元。  +7.養殖漁業振興計畫,分4年辦 + 理,110至112年度已編列1,55 + 2,665千元,本年度續編最後1 + 年經費454,763千元,較上年 + 度減列19,869千元。  +8.遊艇泊區整體發展計畫總經費 + 186,000千元,分3年辦理,11 + 2年度已編列12,501千元,本 + 年度續編第2年經費13,468千 + 元,較上年度增列967千元。" +2024,5651209000,0,交通及運輸設備,農業部主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.20.5.1, +2024,5651209800,1140000,無細項,農業部主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,16.20.6,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251503000,304530000,無細項,農業部主管,動植物防疫檢疫署及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,16.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.防疫檢疫科技研發經費270,30 + 4千元,較上年度增列辦理關 + 鍵植物有害生物之防範或防治 + 技術研發等經費13,528千元。 +2.精進防疫一體傳染病智慧防治 + 技術經費30,908千元,較上年 + 度減列辦理病原微生物抗藥性 + 與基因體分析等經費5,355千 + 元。 +3.食品安全智慧先導防制經費3, + 318千元,較上年度減列研析 + 動物用藥品國際管理趨勢與現 + 況等經費615千元。" +2024,5651500100,748656000,無細項,農業部主管,動植物防疫檢疫署及所屬,一般行政,農業支出,16.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費651,777千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費6,228千元。  +2.基本行政工作維持費96,879千 + 元,較上年度增列辦公事務設 + 備及汰換會議室麥克風系統等 + 經費648千元。" +2024,5651501000,1598063000,無細項,農業部主管,動植物防疫檢疫署及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,16.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.動物防疫業務經費259,582千 + 元,較上年度增列發給因動物 + 傳染病所撲殺動物之補償費等 + 經費416千元。其中豬瘟撲滅 + 及防範重要豬病防檢疫計畫總 + 經費1,022,074千元���中央負 + 擔1,001,724千元,分年辦理 + ,111至112年度已編列402,05 + 9千元,本年度續編第3年經費 + 184,360千元,較上年度減列7 + ,559千元。 +2.動物檢疫業務經費26,139千元 + ,較上年度減列辦理走私及輸 + 入禽鳥監測計畫等經費487千 + 元。 +3.植物防疫業務經費185,253千 + 元,較上年度減列辦理非法及 + 禁用農藥銷毀等經費50,187千 + 元。 +4.植物檢疫業務經費7,026千元 + ,較上年度減列購置強化檢疫 + 功能相關設備等經費18千元。 +5.企劃業務經費10,028千元,較 + 上年度減列辦理資訊安全管理 + 及虛擬機軟體更新、主機異地 + 備援及備份等經費43千元。 +6.屠宰衛生檢查業務經費537,97 + 7千元,較上年度減列辦理畜 + 禽屠宰衛生檢查實施計畫等經 + 費5,947千元。 +7.動植物防檢疫經費35,449千元 + ,較上年度增列配合組織調整 + 重新規劃辦公空間整體配置等 + 經費5,329千元。 +8.防範非洲豬瘟邊境管制及國內 + 防疫整備計畫總經費1,966,99 + 0千元,分4年辦理,110至112 + 年度已編列1,430,381千元, + 本年度續編最後1年經費536,6 + 09千元,較上年度增列26,023 + 千元。" +2024,5651509000,4228000,交通及運輸設備,農業部主管,動植物防疫檢疫署及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.21.4.1, +2024,5651509800,1500000,無細項,農業部主管,動植物防疫檢疫署及所屬,第一預備金,農業支出,16.21.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251601000,3416000,無細項,農業部主管,農業金融署,農業金融研發,科學支出,16.22.1,"本年度預算數3,416千元,係辦 +理提升農業收益與穩定所得之政 +策研究經費,較上年度減列辦理 +農業保險管理系統保險商品資料 +介接等經費635千元。" +2024,5651600100,116643000,無細項,農業部主管,農業金融署,一般行政,農業支出,16.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費103,616千元,與 + 上年度同。 +2.基本行政工作維持費13,027千 + 元,較上年度增列汰換辦公廳 + 舍電力設備等經費3,649千元 + 。" +2024,5651601000,530969000,無細項,農業部主管,農業金融署,農業金融業務,農業支出,16.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.農業保險及資訊經費8,282千 + 元,較上年度減列一般事務費 + 等196千元。 +2.農業金融機構管理經費4,600 + 千元,較上年度增列國外旅費 + 等204千元。 +3.農業金融教育及融資經費1,25 + 2千元,較上年度減列一般事 + 務費等550千元。 +4.對財團法人農業信用保證基金 + 捐助經費16,835千元,較上年 + 度減列940千元。 +5.對財團法人農業保險基金捐助 + 經費500,000千元,較上年度 + 增列100,000千元。" +2024,5651609800,200000,無細項,農業部主管,農業金融署,第一預備金,農業支出,16.22.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251701000,75280000,無細項,農業部主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,16.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.農糧作物產銷技術研發經費41 + ,146千元,較上年度增列辦理 + 因應氣候變遷臺灣稻米品質精 + 進方案等經費1,381千元。 +2.作物環境科技研發經費28,134 + 千元,較上年度減列辦理消費 + 者對有機農產品購買意願之研 + 究等經費1,281千元。 +3.農產加工科技研發經費6,000 + 千元,較上年度減列運用加工 + 技術建構高值化農產加工產業 + 等經費6,870千元。" +2024,5651700100,802879000,無細項,農業部主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,16.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費758,163千元,較 + 上年度增列退休離職儲金等經 + 費4,167千元。 +2.基本行政工作維持費44,716千 + 元,較上年度增列配合組織調 + 整重新規劃辦公空間整體配置 + 等經費18,117千元。" +2024,5651701000,4216041000,無細項,農業部主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,16.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.企劃管理經費90,904千元,較 + 上年度減列辦理強化農糧生產 + 資訊整合與應用計畫等經費52 + ,976千元。 +2.果樹及花卉產業管理經費8,45 + 6千元,較上年度減列辦理發 + 展適地優質作物加值管理計畫 + 等經費2,239千元。 +3.蔬菜及種苗產業管理經費71,7 + 77千元,較上年度增列辦理香 + 蕉種苗量產中心改建計畫等經 + 費56,031千元。其中新興竹產 + 業發展計畫總經費90,300千元 + ,分年辦理,本年度編列第1 + 年經費5,276千元。 +4.稻作產業管理經費16,015千元 + ,較上年度減列辦理稻米生產 + 量調查暨稻種檢查計畫等經費 + 2,963千元。其中擴大國家航 + 空影像服務暨農業生態時空資 + 訊多元應用計畫總經費25,000 + 千元,分5年辦理,110至112 + 年度已編列13,000千元,本年 + 度續編第4年經費3,500千元, + 較上年度減列500千元。 +5.雜糧特作管理經費3,941千元 + ,較上年度減列辦理發展適地 + 優質作物加值管理計畫等經費 + 1,371千元。 +6.農業資源管理經費365,170千 + 元,較上年度增列建構高效智 + 慧化農糧產品安全管理體系計 + 畫等經費2,660千元。其中: + (1)花東地區有機農業發展計 +  畫(第三期)總經費506,756 +  千元,分4年辦理,111至11 +  2年度已編列240,500千元, +  本年度續編第3年經費125,0 +  00千元,較上年度減列37,5 +  00千元。 + (2)建構高效智慧化農糧產品 +  安全管理體系計畫總經費1, +  240,000千元,分4年辦理, +  112年度已編列183,896千元 +  ,本年度續編第2年經費224 +  ,799千元,較上年度增列40 +  ,903千元。 +7.分署農糧管理經費30,571千元 + ,較上年度增列因應組織改造 + 辦理分署辦公空間配置調整等 + 經費4,529千元。 +8.溯源農產品驗證輔導及安全管 + 理與行銷計畫經費1,354,693 + 千元,較上年度增列268,941 + 千元。 +9.建構農產品冷鏈物流及品質確 + 保示範體系計畫總經費6,090, + 939千元,分4年辦理,110至1 + 12年度已編列3,816,425千元 + ,本年度續編最後1年經費2,2 + 74,514千元,較上年度增列45 + 2,182千元。" +2024,5651709000,1620000,交通及運輸設備,農業部主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.23.4.1, +2024,5651709800,1000000,無細項,農業部主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,16.23.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251801000,52591000,無細項,農業部主管,農田水利署,農田水利科技,科學支出,16.24.1,"本年度預算數52,591千元,係辦 +理農田水利科技研發經費,較上 +年度增列開發農業水資源氣象產 +品等經費6,971千元。" +2024,5651800100,142662000,無細項,農業部主管,農田水利署,一般行政,農業支出,16.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費106,440千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費1,571千元。 +2.基本行政工作維持費36,222千 + 元,較上年度增列辦理行政資 + 訊系統維護等經費2,235千元 + 。" +2024,5651801000,11008000,無細項,農業部主管,農田水利署,農田水利管理,農業支出,16.24.3,"本年度預算數11,008千元,係辦 +理農田水利管理業務經費,較上 +年度減列農田水利事業人員組織 +人力專業發展精進策略之分析等 +經費2,000千元。" +2024,5651801100,4847496000,無細項,農業部主管,農田水利署,農田水利發展,農業支出,16.24.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.加強農田水利建設計畫(第六 + 期),分4年辦理,110至112年 + 度已編列11,317,299千元,本 + 年度續編最後1年經費3,835,1 + 81千元,本科目編列1,897,05 + 2千元,較上年度增列199,157 + 千元。 +2.平地農路改善(含農地重劃區) + 計畫(第四期),分4年辦理,1 + 10至112年度已編列2,454,481 + 千元,本年度續編最後1年經 + 費775,715千元,本科目編列6 + 21,744千元,較上年度減列34 + ,848千元。 +3.中央管流域整體改善與調適計 + 畫-農田水利設施配合改建總 + 經費1,500,000千元,分6年辦 + 理,110至112年度已編列595, + 917千元,本年度續編第4年經 + 費234,404千元,本科目編列1 + 00千元,與上年度同。 +4.補助農田水利事業作業基金營 + 運經費2,228,600千元,與上 + 年度同。 +5.新增石岡壩水庫及集集攔河堰 + 營運管理費用100,000千元。" +2024,5651808100,2692030000,農田水利事業作業基金,農業部主管,農田水利署,非營業特種基金,農業支出,16.24.5.1, +2024,5651809800,200000,無細項,農業部主管,農田水利署,第一預備金,農業支出,16.24.6,仍照上年度預算數編列。 +2024,5251851000,9415000,無細項,農業部主管,農業科技園區管理中心,農科園區科技,科學支出,16.25.1,"本年度預算數9,415千元,係辦 +理農科園區科技發展經費,較上 +年度減列辦理農產素材開發計畫 +等經費2,275千元。" +2024,5651850100,88359000,無細項,農業部主管,農業科技園區管理中心,一般行政,農業支出,16.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費61,273千元,較上 + 年度增列員額3人之人事費及 + 員工薪俸晉級差額等經費5,57 + 4千元。 +2.基本行政工作維持費27,086千 + 元,較上年度增列文康活動費 + 等105千元。" +2024,5651851000,52358000,無細項,農業部主管,農業科技園區管理中心,農科園區管理,農業支出,16.25.3,"本年度預算數52,358千元,係蘭 +花園區管理經費,與上年度同。" +2024,5651851100,680111000,無細項,農業部主管,農業科技園區管理中心,農科園區發展,農業支出,16.25.4,"本年度預算數680,111千元,係 +桃園農業物流園區建設計畫總經 +費3,218,150千元,中央負擔1,3 +15,723千元,分4年辦理,110至 +112年度已編列635,612千元,本 +年度續編最後1年經費680,111千 +元,較上年度增列331,237千元 +。" +2024,5651859000,0,交通及運輸設備,農業部主管,農業科技園區管理中心,一般建築及設備,農業支出,16.25.5.1, +2024,5651859800,100000,無細項,農業部主管,農業科技園區管理中心,第一預備金,農業支出,16.25.6,本年度編列第一預備金如列數。 +2024,5157011100,273042000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育,教育支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.辦理重點科別培育公費醫師制 + 度計畫第二期總經費831,540 + 千元,分5年辦理,110至112 + 年度已編列343,736千元,本 + 年度續編第4年經費144,222千 + 元,較上年度增列5,590千元 + 。 +2.原住民族及離島地區醫事人員 + 養成計畫第五期總經費918,29 + 4千元,分5年辦理,111至112 + 年度已編列317,103千元,本 + 年度續編第3年經費128,820千 + 元,較上年度減列24,743千元 + 。" +2024,5257011700,1469601000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,17.1.2.1, +2024,6157012000,29636000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,17.1.3.1, +2024,6257011000,1176758000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,17.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.督導辦理各項救助經費616,03 + 4千元,較上年度減列辦理低 + 收入戶及中低收入戶生活狀況 + 調查經費4,435千元。 +2.低收入戶健保病患住院膳食費 + 濟助經費93,661千元,較上年 + 度增列8,209千元。 +3.小康計畫精神病患收治經費14 + 5,997千元,較上年度減列辦 + 理低收入戶精神病患公費就養 + 及醫療補助等經費9,123千元 + 。 +4.紓困及強化社會安全網第二期 + 計畫經費321,066千元,較上 + 年度增列8,544千元,包括: + (1)辦理急難救助經費2,075千 +  元,較上年度減列辦理急難 +  救助金之核定發給、業務研 +  習等經費3千元。 + (2)強化社會安全網第二期計 +  畫總經費36,883,685千元, +  中央公務預算負擔27,378,4 +  67千元,分5年辦理,110至 +  112年度已編列11,031,247 +  千元,本年度續編第4年經 +  費5,731,016千元,本科目 +  編列318,991千元,較上年 +  度增列8,547千元。" +2024,6357011000,40110000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.規劃建立社會工作專業經費5, + 249千元,較上年度減列辦理 + 社會工作員相關研習訓練等經 + 費253千元。 +2.建立社會福利志願服務制度經 + 費9,605千元,較上年度減列 + 辦理社會福利志願服務研習訓 + 練等經費278千元。 +3.推展社區發展經費12,621千元 + ,較上年度減列辦理社區發展 + 福利社區化旗艦型計畫等經費 + 433千元。 +4.公益勸募管理經費1,588千元 + ,較上年度減列辦理稽查勸募 + 團體收支情形報告等經費36千 + 元。 +5.強化社會安全網第二期計畫總 + 經費36,883,685千元,中央公 + 務預算負擔27,378,467千元, + 分5年辦理,110至112年度已 + 編列11,031,247千元,本年度 + 續編第4年經費5,731,016千元 + ,本科目編列11,047千元,較 + 上年度增列1,893千元。" +2024,6357012000,1518691000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.推展性別暴力防治經費132,16 + 1千元,與上年度同。  +2.推展兒少保護及處遇輔導經費 + 3,953千元,較上年度減列辦 + 理失蹤兒少資料管理中心營運 + 及管理計畫等經費4千元。 +3.強化社會安全網第二期計畫總 + 經費36,883,685千元,中央公 + 務預算負擔27,378,467千元, + 分5年辦理,110至112年度已 + 編列11,031,247千元,本年度 + 續編第4年經費5,731,016千元 + ,本科目編列1,382,577千元 + ,較上年度增列276,685千元 + 。" +2024,6557010100,1009166000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,17.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費859,385千元,較 + 上年度核實減列人事費15,366 + 千元。 +2.基本行政工作維持費133,846 + 千元,���上年度增列辦公廳舍 + 及檔案庫房裝修等經費11,440 + 千元。 +3.研發替代役經費15,935千元, + 較上年度減列替代役人事費7, + 616千元,其中新南向醫衛合 + 作與產業鏈發展中長程計畫第 + 二期總經費1,692,256千元, + 分4年辦理,111至112年度已 + 編列412,084千元,本年度續 + 編第3年經費186,106千元,本 + 科目編列2,660千元,較上年 + 度增列50千元。" +2024,6557011000,1802911000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,17.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.醫政法規與醫事人員及機構管 + 理經費26,432千元,較上年度 + 增列辦理醫療事故預防及爭議 + 處理等經費14,542千元。  +2.醫療業務督導管理經費7,165 + 千元,較上年度減列辦理醫院 + 及教學醫院評鑑實地審查作業 + 等經費10千元。  +3.替代役經費1,250千元,較上 + 年度減列辦理替代役各項活動 + 等經費28千元。 +4.健全醫療政策網絡經費396,82 + 3千元,較上年度增列安寧緩 + 和、病人自主及器官捐贈相關 + 系統增修等經費5,529千元。 +5.新南向醫衛合作與產業鏈發展 + 中長程計畫第二期總經費1,69 + 2,256千元,分4年辦理,111 + 至112年度已編列412,084千元 + ,本年度續編第3年經費186,1 + 06千元,本科目編列29,149千 + 元,較上年度增列36千元。 +6.辦理生產事故救濟經費43,200 + 千元,與上年度同。 +7.優化兒童醫療照護計畫總經費 + 3,325,970千元,公務預算負 + 擔2,390,749千元,分4年辦理 + ,110至112年度已編列1,124, + 773千元,本年度續編最後1年 + 經費1,265,976千元,本科目 + 編列1,198,076千元,較上年 + 度增列727,397千元。 +8.新增偏鄉醫師留任獎勵經費10 + 0,816千元。 +9.上年度優化偏鄉醫療精進計畫 + 預算業已編竣,所列69,188千 + 元如數減列。" +2024,6557011100,5607273000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,17.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.心理健康行政管理經費9,461 + 千元,較上年度減列辦理心理 + 健康促進相關計畫等經費189 + 千元。 +2.口腔健康行政管理經費849千 + 元,較上年度減列辦理牙醫專 + 科醫師訓練認定計畫等經費5 + 千元。 +3.整合及提升心理健康服務經費 + 505,613千元,較上年度增列 + 酒癮個案戒治處遇及鴉片類藥 + 癮病人替代治療醫療等經費2, + 687千元。 +4.強化藥癮治療服務經費316,57 + 9千元,較上年度減列辦理替 + 代治療品質提升等經費8,380 + 千元。 +5.強化社會安全網經費3,724,70 + 5千元,較上年度增列807,620 + 千元,包括: + (1)強化社會安全網第二期計 +  畫總經費36,883,685千元, +  中央公務預算負擔27,378,4 +  67千元,分5年辦理,110至 +  112年度已編列11,031,247 +  千元,本年度續編第4年經 +  費5,731,016千元,本科目 +  編列1,983,720千元,較上 +  年度增列291,017千元。 + (2)司法精神醫療保安處分處 +  所興建計畫總經費5,370,00 +  0千元,分4年辦理,111至1 +  12年度已編列1,272,441千 +  元,本年度續編第3年經費1 +  ,740,985千元,較上年度增 +  列516,603千元。 +6.國民口腔健康促進計畫第二期 + 總經費6,306,144千元,公務 + 預算負擔3,843,242千元,分5 + 年辦理,111至112年度已編列 + 987,723千元,本年度續編第3 + 年經費631,158千元,較上年 + 度增列11,817千元。 +7.新南向醫衛合作與產業鏈發展 + 中長程計畫第二期總經費1,69 + 2,256千元,分4年辦理,111 + 至112年度已編列412,084千元 + ,本年度續編第3年經費186,1 + 06千元,本科目編列19,038千 + 元,較上年度減列1,034千元 + 。 +8.新增強化精神醫療及社區資源 + 經費399,870千元,包括: + (1)優化兒童醫療照護計畫總 +  經費3,325,970千元,公務 +  預算負擔2,390,749千元, +  分4年辦理,110至112年度 +  已編列1,124,773千元,本 +  年度續編最後1年經費1,265 +  ,976千元,本科目編列67,9 +  00千元。 + (2)精神病人多元社區支持經 +  費331,970千元。" +2024,6557011200,478797000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,17.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下:  +1.護理行政經費716千元,與上 + 年度同。 +2.強化護理及健康照護量能經費 + 207,120千元,較上年度減列 + 辦理離島地區緊急醫療後送品 + 質提升等經費2,714千元。 +3.加強原住民族及離島地區醫療 + 保健服務經費37,815千元,較 + 上年度增列辦理原住民族及離 + 島地區社區健康照護相關議題 + 及輔導計畫等經費901千元。 +4.護理法規與護理人員及機構管 + 理經費3,345千元,較上年度 + 減列護理機構評鑑管理資訊系 + 統增修等經費400千元。  +5.金門、連江、澎湖三離島地區 + 航空器駐地備勤計畫總經費1, + 900,000千元,中央公務預算 + 負擔1,174,010千元,分5年辦 + 理,110至112年度已編列689, + 403千元,本年度續編第4年經 + 費229,801千元,與上年度同 + 。" +2024,6557011500,183969000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,17.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.中醫規劃及管理經費16,069千 + 元,較上年度增列辦理精進民 + 俗調理業管理及提升訓練課程 + 品質計畫等經費573千元。 +2.中藥規劃及管理經費21,255千 + 元,較上年度減列辦理進口中 + 藥(材)抽查檢驗作業等經費 + 489千元。 +3.中藥查驗登記及查廠經費21,5 + 94千元,較上年度增列辦理中 + 藥製劑品質提升及教育訓練相 + 關計畫等經費9,308千元。 +4.新南向醫衛合作與產業鏈發展 + 中長程計畫第二期總經費1,69 + 2,256千元,分4年辦理,111 + 至112年度已編列412,084千元 + ,本年度續編第3年經費186,1 + 06千元,本科目編列5,695千 + 元,較上年度減列266千元。 +5.中醫優質發展計畫總經費237, + 231千元,分5年辦理,109至1 + 12年度已編列192,279千元, + 本年度續編最後1年經費44,95 + 2千元,較上年度增列2,863千 + 元。 +6.中醫藥振興計畫總經費1,349, + 980千元,分5年辦理,111至1 + 12年度已編列109,234千元, + 本年度續編第3年經費109,977 + 千元,本科目編列74,404千元 + ,較上年度減列84千元。" +2024,6557011600,139120000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,17.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.企劃重要政策經費6,772千元 + ,較上年度增列辦理衛生福利 + 政策國際會議或研討會等經費 + 498千元。 +2.管制考核經費4,693千元,較 + 上年度增列資訊系統維護等經 + 費1,534千元。 +3.政策推展經費14,072千元,較 + 上年度增列辦理強化施政說明 + 、新聞輿情蒐報及回應處理等 + 經費1,310千元。 +4.衛生福利業務協調與推展經費 + 6,539千元,較上年度增列辨 + 理強化衛生福利政策及重要措 + 施推展等經費1,289千元。 +5.衛生與社會福利統計及調查分 + 析經費73,500千元,較上年度 + 減列辦理衛生福利資料統計應 + 用業務等經費8,676千元。 +6.衛生福利人員訓練經費29,213 + 千元,較上年度增列辦理學員 + 訓練等經費7,399千元。 +7.促進國際衛生福利政策交流經 + 費4,331千元,較上年度減列 + 辦理衛生福利政策交流會議業 + 務等經費225千元。" +2024,6557011700,144393000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,17.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.參與多邊國際性組織活動經費 + 9,778千元,較上年度增列推 + 動參與世界衛生組織計畫等經 + 費4,114千元。 +2.雙邊國際衛生合作與交流經費 + 9,511千元,較上年度增列辦 + 理國內外醫療衛生人員培訓計 + 畫等經費7,413千元。 +3.區域性國際衛生合作交流經費 + 6,036千元,較上年度增列辦 + 理亞太經濟合作(APEC)衛生 + 相關工作等經費3,282千元。 +4.國際醫療人才培育及醫衛援助 + 合作經費17,164千元,較上年 + 度增列辦理臺灣國際醫療衛生 + 人員訓練中心計畫等經費3,36 + 7千元。 +5.新南向醫衛合作與產業鏈發展 + 中長程計畫第二期總經費1,69 + 2,256千元,分4年辦理,111 + 至112年度已編列412,084千元 + ,本年度續編第3年經費186,1 + 06千元,本科目編列101,904 + 千元,較上年度減列12,204千 + 元。" +2024,6557011800,87899000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,17.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.衛福行政資訊服務經費14,177 + 千元,較上年度減列衛福行政 + 資訊系統維護等經費158千元 + 。 +2.基礎建設及網路服務經費49,3 + 17千元,較上年度減列辦理資 + 訊技術支援服務等經費285千 + 元。 +3.公衛、醫療及社政資訊服務經 + 費9,260千元,較上年度增列 + 醫事憑證管理中心系統維護等 + 經費2,780千元。  +4.智能醫療及資訊整合應用計畫 + 經費10,278千元,較上年度減 + 列辦理醫療機構資訊整合機制 + 及醫療智能服務產業應用等經 + 費288千元。 +5.新增機關資料傳輸韌性強化經 + 費4,867千元。" +2024,6557011900,4057116000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,17.1.15,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.醫院營運輔導經費4,031,219 + 千元,較上年度增列補助所屬 + 醫院營運所需人事費等120,61 + 3千元。 +2.精進所屬醫院醫療照護體系經 + 費20,097千元,較上年度減列 + 辦理所屬醫院智能醫療照護示 + 範中心之自動化醫療照護系統 + 等經費6,662千元。 +3.樂生園區整體發展計畫總經費 + 1,073,334千元,公務預算負 + 擔1,030,334千元,分8年辦理 + ,106至112年度已編列742,24 + 3千元,本年度續編最後1年經 + 費288,091千元,本科目編列5 + ,800千元,較上年度減列5,80 + 0千元。" +2024,6557018100,0,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,17.1.16.1, +2024,6557019000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,衛生福利部,一般建築及設備,醫療保健支出,17.1.17.1, +2024,6557019800,14000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,17.1.18,仍照上年度預算數編列。 +2024,5257050400,242271000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技業務,科學支出,17.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.防疫科技發展研究及科技管理 + 經費113,251千元,較上年度 + 減列辦理登革疫苗臨床試驗資 + 料分析等經費11,276千元。 +2.新常態創新臨床試驗環境提升 + 計畫經費6,068千元,較上年 + 度減列購置新興病原核酸與抗 + 體檢驗耗材等經費1,684千元 + 。 +3.建構動植物健康安全防護網絡 + 經費60,772千元,較上年度減 + 列購置人畜共通傳染病原培養 + 與檢測試劑耗材等經費4,378 + 千元。 +4.建構智慧防疫新生活行動計畫 + 經費59,000千元,較上年度減 + 列辦理醫療院所人工智慧即時 + 疫情警示與智能諮詢服務等經 + 費8,650千元。  +5.衛福業務數位轉型服務躍升計 + 畫總經費676,690千元,分5年 + 辦理,110至112年度已編列25 + 1,954千元,本年度續編第4年 + 經費58,753千元,本科目編列 + 3,180千元,較上年度減列1,0 + 04千元。" +2024,6557050100,1076837000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,17.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費1,023,734千元, + 較上年度核實減列38名聘用人 + 員等經費32,467千元。 +2.基本行政工作維持費37,164千 + 元,與上年度同。  +3.研發替代役經費15,939千元, + 較上年度增列190千元,其中 + :  + (1)新興傳染病暨流感大流行 +  應變整備及邊境檢疫計畫總 +  經費6,867,702千元,分6年 +  辦理,111至112年度已編列 +  512,948千元,本年度續編 +  第3年經費265,146千元,本 +  科目編列1,800千元,較上 +  年度減列102千元。 + (2)2030年消除愛滋第一期計 +  畫總經費9,697,156千元, +  分5年辦理,111至112年度 +  已編列2,760,107千元,本 +  年度續編第3年經費1,266,0 +  50千元,本科目編列1,431 +  千元,較上年度增列561千 +  元。 + (3)我國加入WHO2035消除結核 +  第二期計畫總經費6,398,79 +  0千元,分5年辦理,110至1 +  12年度已編列3,014,661千 +  元,本年度續編第4年經費9 +  97,770千元,本科目編列1, +  100千元,較上年度增列230 +  千元。 + (4)邁向全球衛生安全-抗生 +  素抗藥性管理行動策略計畫 +  總經費84,610千元,分5年 +  辦理,109至112年度已編列 +  69,706千元,本年度續編最 +  後1年經費14,904千元,新 +  增本科目編列619千元。" +2024,6557050200,48967919000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,17.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下:  +1.傳染病防治及應變規劃經費26 + 9,037千元,較上年度減列辦 + 理分枝桿菌實驗室軟硬體改善 + 優化等經費4,830千元。  +2.急性傳染病流行風險監控與管 + 理第三期計畫總經費314,977 + 千元,分4年辦理,110至112 + 年度已編列238,031千元,本 + 年度續編最後1年經費76,946 + 千元,與上年度同。  +3.新興傳染病暨流感大流行應變 + 整備及邊境檢疫計畫總經費6, + 867,702千元,分6年辦理,11 + 1至112年度已編列512,948千 + 元,本年度續編第3年經費265 + ,146千元,本科目編列263,34 + 6千元,較上年度增列361千元 + 。  +4.愛滋防治計畫經費1,303,829 + 千元,較上年度減列54,871千 + 元,包括: + (1)2030年消除愛滋第一期計 +  畫總經費9,697,156千元, +  分5年辦理,111至112���度 +  已編列2,760,107千元,本 +  年度續編第3年經費1,266,0 +  50千元,本科目編列1,264, +  619千元,較上年度減列94, +  081千元。 + (2)新增辦理注射藥癮者清潔 +  針具服務經費39,210千元。 +5.我國加入WHO2035消除結核第 + 二期計畫總經費6,398,790千 + 元,分5年辦理,110至112年 + 度已編列3,014,661千元,本 + 年度續編第4年經費997,770千 + 元,本科目編列996,670千元 + ,較上年度減列230千元。  +6.新南向醫衛合作與產業鏈發展 + 中長程計畫第二期總經費1,69 + 2,256千元,分4年辦理,111 + 至112年度已編列412,084千元 + ,本年度續編第3年經費186,1 + 06千元,本科目編列4,696千 + 元,與上年度同。  +7.邁向全球衛生安全-抗生素抗 + 藥性管理行動策略計畫總經費 + 84,610千元,分5年辦理,109 + 至112年度已編列69,706千元 + ,本年度續編最後1年經費14, + 904千元,本科目編列14,285 + 千元,較上年度減列619千元 + 。  +8.建構新世代國家傳染病檢驗網 + 絡強化防疫檢驗量能計畫總經 + 費1,432,446千元,分6年辦理 + ,109至112年度已編列176,71 + 2千元,本年度續編第5年經費 + 39,500千元,與上年度同。  +9.肺炎防治經費41,976,446千元 + ,較上年度減列採購抗病毒藥 + 物及隔離治療等經費41,997,0 + 83千元。  +10.新增充實國家疫苗基金經費4 + ,023,164千元。  +11.上年度充實國家疫苗基金及 + 促進國民免疫力第三期計畫預 + 算業已編竣,所列1,048,506 + 千元如數減列。" +2024,6557059000,201361000,營建工程,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,17.2.4.1, +2024,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,17.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5257150300,537887000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技業務,科學支出,17.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.藥物供需與智慧預警分析暨核 + 酸藥物關鍵製造經費162,930 + 千元,較上年度減列辦理建構 + 核酸藥物檢測技術細節與標準 + 化管控等經費34,679千元。 +2.管制藥品及藥物濫用防制研究 + 經費18,918千元,較上年度減 + 列辦理運用流行病學動態預測 + 模型研析藥物濫用健康成本計 + 畫等經費1,409千元。 +3.精進我國食品安全科技研究經 + 費58,301千元,較上年度減列 + 辦理多重快速檢測之精進研究 + 等經費12,727千元。 +4.建構藥品及智慧醫材管理法規 + 與檢驗技術經費24,998千元, + 較上年度減列購置創新製程藥 + 品分析軟體及其他相關設備等 + 經費343千元。 +5.新常態創新臨床試驗及動物實 + 驗替代科技研究經費63,057千 + 元,較上年度減列辦理建構新 + 興生醫檢驗技術等經費11,847 + 千元。 +6.衛福業務數位轉型服務躍升計 + 畫總經費676,690千元,分5年 + 辦理,110至112年度已編列25 + 1,954千元,本年度續編第4年 + 經費58,753千元,本科目編列 + 10,332千元,較上年度減列3, + 560千元。 +7.關鍵顯示科技醫材躍升研究經 + 費25,958千元,較上年度減列 + 辦理提升跨域智慧醫療器材人 + 才量能計畫等經費8,918千元 + 。 +8.新增食品藥物化粧品安全整合 + 研究經費173,393千元。 +9.上年度確保衛生安全環境整合 + 型計畫預算業已編竣,所列27 + 3,261千元如數減列。 +10.上年度食品安全巨量資料應 + 用預算業已編竣,所列39,100 + 千元如數減列。" +2024,6557150100,838747000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,17.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費763,447千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費6,638千元。 +2.基本行政工作維持費37,506千 + 元,較上年度增列公共設施維 + 護等經費4,938千元。 +3.研發替代役經費23,794千元, + 較上年度減列7,133千元,包 + 括: + (1)藥物供需與智慧預警分析 +  暨核酸藥物關鍵製造等經費 +  21,009千元,較上年度減列 +  5,568千元。 + (2)食安新秩序─食安網絡第2 +  期計畫總經費812,399千元 +  ,分4年辦理,110至112年 +  度已編列626,117千元,本 +  年度續編最後1年經費186,2 +  82千元,本科目編列1,785 +  千元,較上年度減列1,715 +  千元。 + (3)藥健康─精進藥物全生命 +  週期管理第2期計畫總經費4 +  90,055千元,分4年辦理,1 +  10至112年度已編列374,693 +  千元,本年度續編最後1年 +  經費115,362千元,本科目 +  編列1,000千元,較上年度 +  增列150千元。 +4.辦公室空��規劃設計、施作及 + 維持費14,000千元,較上年度 + 減列辦公廳舍搬遷安置等經費 + 39,862千元。" +2024,6557150200,838624000,食品管理工作,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,17.3.3.1, +2024,6557159000,910000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般建築及設備,醫療保健支出,17.3.4.1, +2024,6557159800,28000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,17.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5257250300,187531000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技業務,科學支出,17.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.推動雲端健康資料跨域服務經 + 費6,961千元,較上年度減列 + 辦理建構整合性健保資訊流及 + 雲端平臺計畫等經費2,218千 + 元。 +2.健保大數據數位應用計畫總經 + 費720,250千元,分5年辦理, + 110至112年度已編列476,752 + 千元,本年度續編第4年經費1 + 34,729千元,較上年度減列30 + ,198千元。 +3.新增持續提供高品質健保服務 + 經費41,054千元。  +4.新增健保資料加值提升計畫經 + 費4,787千元。  +5.上年度永續提供高品質醫療服 + 務預算業已編竣,所列64,199 + 千元如數減列。" +2024,6157250100,3154777000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,17.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費3,057,333千元, + 較上年度核實減列人事費37,4 + 02千元。 +2.基本行政工作維持費97,444千 + 元,較上年度增列信義大樓辦 + 公室整修工程等經費26,622千 + 元。" +2024,6157250200,2855941000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,17.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.健保承保規劃及管理經費1,41 + 1,236千元,較上年度增列補 + 助第二、三類投保單位辦理健 + 保業務等經費13,353千元。 +2.健保財務收支管理及監控經費 + 23,651千元,較上年度減列郵 + 局代收代付健保業務款項之手 + 續費等2,023千元。 +3.醫務管理推動督導經費7,426 + 千元,較上年度減列辦理醫療 + 違規查處作業等經費300千元 + 。 +4.推動醫審及藥材作業經費138, + 851千元,較上年度增列辦理 + 健保藥物收載建議案審查等經 + 費20,579千元。 +5.健保資訊服務經費164,215千 + 元,較上年度增列辦理健保資 + 訊安全防護及檢測等經費290 + 千元。 +6.健保政策規劃與推展經費11,4 + 50千元,較上年度增列辦理健 + 保政策新媒體創意行銷等經費 + 1,085千元。 +7.保費收繳及醫療費用核付作業 + 經費610,575千元,較上年度 + 增列進用臨時人員等經費16,4 + 06千元。 +8.新南向醫衛合作與產業鏈發展 + 中長程計畫第二期總經費1,69 + 2,256千元,分4年辦理,111 + 至112年度已編列412,084千元 + ,本年度續編第3年經費186,1 + 06千元,本科目編列6,186千 + 元,與上年度同。 +9.新增健保介接政府資料傳輸平 + 臺安全防護經費2,548千元。 +10.新增精進健保雲端備份機制 + 經費34,318千元。  +11.新增健保醫療平權數位升級 + 計畫總經費4,511,508千元, + 分4年辦理,本年度編列第1年 + 經費445,485千元。" +2024,6157259000,2410000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,17.4.4.1, +2024,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,17.4.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5257301800,129139000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技業務,科學支出,17.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.全人健康促進科技政策研究經 + 費107,178千元,較上年度增 + 列辦理國民健康促進科技政策 + 研究等經費192千元。 +2.建構精準環境健康監測研究— + 永續發展前瞻健康策略規劃經 + 費2,445千元,較上年度減列 + 辦理石化工業區附近居民環境 + 健康識能等經費405千元。 +3.運動科技應用與產業發展—推 + 動國民健康場域應用計畫經費 + 9,507千元,較上年度減列辦 + 理設立運動科技應用推展點等 + 經費5,603千元。 +4.新增高齡科技產業—數位賦能 + 推動銀髮世代社會連結計畫經 + 費10,009千元。 +5.上年度肥胖症之整合性智慧醫 + 療研究預算業已編竣,所列75 + 0千元如數減列。 +6.上年度空污危害與健康防護之 + 防制新策略預算業已編竣,所 + 列1,262千元如數減列。 +7.上年度健康大數據治理及標準 + 化預算業已編竣,所列8,419 + 千元如數減列。" +2024,6557300100,289463000,無細項,衛生福利��主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,17.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費239,146千元,較 + 上年度核實減列人事費17,409 + 千元。 +2.基本行政工作維持費48,756千 + 元,較上年度減列行政資訊系 + 統維護等經費572千元。 +3.研發替代役經費1,561千元, + 較上年度減列替代役人事費24 + 8千元。" +2024,6557301000,5237079000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,17.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.國民健康數據發布經費1,989 + 千元,較上年度減列辦理健康 + 傳播相關活動及會議等經費35 + 1千元。 +2.婦幼健康保健經費2,489千元 + ,較上年度減列辦理婦幼健康 + 統計分析計畫等經費512千元 + 。 +3.成人及中老年保健經費1,290, + 706千元,較上年度增列辦理B + 、C肝篩檢服務等經費572,215 + 千元。 +4.油症患者健康照護經費9,236 + 千元,較上年度增列辦理油症 + 患者健康照護業務等經費449 + 千元。 +5.我國少子女化對策計畫-友善 + 生養的健康措施總經費21,470 + ,921千元,中央公務預算負擔 + 15,221,921千元,分7年辦理 + ,107至112年度已編11,303,3 + 18千元,本年度續編最後1年 + 經費3,918,603千元,較上年 + 度減列31,977千元。 +6.企劃綜合經費12,291千元,較 + 上年度增列辦理預防保健服務 + 相關計畫等經費2,332千元。 +7.衛生人員線上學習課程經費1, + 765千元,較上年度減列辦理 + 衛生所人員公共衛生核心能力 + 訓練等經費412千元。 +8.上年度新南向醫衛合作與產業 + 鏈發展中長程計畫第二期預算 + 業已編竣,所列1,236千元如 + 數減列。" +2024,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,17.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5257351100,25953000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,17.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.民間資源提升數位效能計畫經 + 費1,761千元,較上年度減列 + 社區發展季刊線上投審暨閱覽 + 平臺系統功能增修等經費2,14 + 2千元。 +2.社會福利分析模型計畫經費3, + 049千元,較上年度減列社會 + 福利資料分析模型系統功能增 + 修等經費499千元。 +3.數位身心障礙證明規劃暨全國 + 身心障礙福利資訊整合平臺系 + 統改版計畫經費8,811千元, + 較上年度增列辦理數位身心障 + 礙證明規劃業務等經費4,063 + 千元。 +4.新增超高齡社會之數位與生活 + 計畫經費7,049千元。 +5.新增強化社會安全網資訊整合 + 智慧決策平臺經費5,283千元 + 。 +6.上年度衛福業務數位轉型服務 + 躍升計畫預算業已編竣,所列 + 2,741千元如數減列。 +7.上年度全國兒童少年資訊系統 + 轉型計畫預算業已編竣,所列 + 11,226千元如數減列。 +8.上年度發展獨居老人需求評估 + 指標及工具預算業已編竣,所 + 列4,050千元如數減列。" +2024,6157351200,6064736000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,17.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.中度、重度、極重度身心障礙 + 者參加全民健康保險保險費補 + 助經費4,115,827千元,較上 + 年度減列623,048千元。 +2.七十歲以上中低收入老人參加 + 全民健康保險保險費補助經費 + 1,064,647千元,較上年度減 + 列93,481千元。 +3.中低收入戶兒童及少年參加全 + 民健康保險保險費補助經費88 + 4,262千元,與上年度同。" +2024,6357350100,187677000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,17.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費148,335千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費1,157千元。 +2.基本行政工作維持費30,680千 + 元,較上年度增列辦理老舊檔 + 案清查及管理查核工作等經費 + 4,971千元。  +3.信義大樓辦公室維持經費8,66 + 2千元,較上年度減列辦理公 + 有建築物耐震補強整建工程等 + 經費4,627千元。" +2024,6357351300,38180876000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,17.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.推展社會福利綜合企劃及婦女 + 福利服務經費1,527,899千元 + ,較上年度增列補(捐)助機 + 關團體充實社會工作及其他專 + 業人力等經費96,928千元。 +2.推展老人福利服務經費593,56 + 7千元,較上年度增列44,350 + 千元,包括: + (1)辦理推展老人福利服務相 +  關經費283,810千元,與上 +  年度同。 + (2)因應超高齡社會對策方案 +  總經費92,898,399千元,中 +  央公務預算負擔2,893,481 +  千元,分4年辦理,112年度 +  已編列265,407千元,本年 +  度續編第2年經費309,757千 +  元,較上年度增列44,350千 +  元。 +3.推展身心障礙者福利服務經費 + 2,402,894千元,較上年度增 + 列51,614千元,包括: + (1)辦理推展身心障礙者福利 +  服務相關經費2,373,894千 +  元,較上年度增列辦理身心 +  障礙個人及家庭支持服務等 +  經費22,614千元。 + (2)新增推動手語視訊轉譯服 +  務先導計畫總經費107,499 +  千元,分4年辦理,本年度 +  編列29,000千元。 +4.推展兒童及少年福利服務經費 + 1,962,156千元,較上年度減 + 列辦理3歲以下兒童醫療濟助 + 等經費197,504千元。 +5.推展家庭支持服務經費187,21 + 5千元,較上年度減列辦理家 + 庭支持服務業務宣導等經費35 + 千元。 +6.中低收入老人補助裝置假牙實 + 施計畫總經費357,806千元, + 分4年辦理,110至112年度已 + 編列278,330千元,本年度續 + 編最後1年經費79,476千元, + 與上年度同。 +7.我國少子女化對策計畫經費29 + ,372,823千元,較上年度增列 + 4,338,503千元,包括: + (1)我國少子女化對策計畫─0 +  至2歲嬰幼兒照顧總經費135 +  ,342,193千元,中央公務預 +  算負擔113,986,193千元, +  分7年辦理,107至112年度 +  已編列84,741,506千元,本 +  年度續編最後1年經費29,24 +  4,687千元,較上年度增列4 +  ,286,638千元。 + (2)我國少子女化對策計畫─ +  特殊需求兒少的支持服務之 +  發展遲緩兒童早期療育服務 +  總經費3,643,712千元,中 +  央公務預算負擔485,712千 +  元,分7年辦理,107至112 +  年度已編列357,576千元, +  本年度續編最後1年經費128 +  ,136千元,較上年度增列51 +  ,865千元。 +8.強化社會安全網經費2,054,84 + 6千元,較上年度增列146,003 + 千元,包括: + (1)強化社會安全網第二期計 +  畫總經費36,883,685千元, +  中央公務預算負擔27,378,4 +  67千元,分5年辦理,110至 +  112年度已編列11,031,247 +  千元,本年度續編第4年經 +  費5,731,016千元,本科目 +  編列2,031,761千元,較上 +  年度增列122,918千元。 + (2)新增強化社會安全網相關 +  政策規劃、研究發展及資源 +  協調等經費23,085千元。" +2024,6357358100,90701000,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,社會及家庭署,非營業特種基金,福利服務支出,17.6.5.1, +2024,6357359000,0,營建工程,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般建築及設備,福利服務支出,17.6.6.1, +2024,6357359800,545000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,17.6.7,"本年度預算數較上年度減列如列 +數。" +2024,5257451000,32900000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技業務,科學支出,17.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.中藥品質科學研究方法之開發 + 經費7,916千元,較上年度減 + 列購置實驗耗材及設備等經費 + 1,650千元。 +2.中藥材光譜分析技術開發研究 + 經費3,447千元,較上年度減 + 列購置設備等經費24千元。 +3.中藥複方成分分析資料庫建構 + 經費3,276千元,較上年度減 + 列購置實驗耗材及設備等經費 + 2,159千元。 +4.新增中藥在肺部疾病之整合研 + 究經費3,664千元。 +5.新增中藥在神經遺傳與老化疾 + 病之開發與整合研究經費8,22 + 4千元。 +6.新增中藥在代謝症候群及相關 + 併發症之整合研究經費2,965 + 千元。 +7.新增中醫藥介入對老年症候群 + 之影響經費3,408千元。 +8.上年度強化臺灣自產藥用植物 + 之研究與應用預算業已編竣, + 所列4,888千元如數減列。 +9.上年度中藥在神經系統之整合 + 研究預算業已編竣,所列10,8 + 36千元如數減列。 +10.上年度中藥在代謝相關疾病 + 之整合研究預算業已編竣,所 + 列2,935千元如數減列。 +11.上年度傳統醫藥使用行為分 + 析與調查預算業已編竣,所列 + 1,709千元如數減列。" +2024,6557450100,94301000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,17.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費69,826千元,較上 + 年度核實減列人事費313千元 + 。 +2.基本行政工作維持費21,537千 + 元,較上年度增列水電費等1, + 677千元。 +3.資訊維運管理經費2,938千元 + ,較上年度增列資訊系統維護 + 等經費443千元。" +2024,6557452000,79263000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,17.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.藥物研究與實驗經費26,232千 + 元,較上年度增列進用臨時人 + 員等經費3,482千元。 +2.新南向醫衛合作與產業鏈發展 + 中長程計畫第二期總經費1,69 + 2,256千元,分4年辦理,111 + 至112年度已編列412,084千元 + ,本年度續編第3年經費186,1 + 06千元,本科目編列13,346千 + 元,與上年度同。 +3.解說教育與推廣經費2,130千 + 元,較上年度增列購置藥園解 + 說牌及維護器具等經費392千 + 元。 +4.專著及提要編印經費1,982千 + 元,較上年度增列印刷出版書 + 籍等經費108千元。 +5.中醫藥振興計畫總經費1,349, + 980千元,分5年辦理,111至1 + 12年度已編列109,234千元, + 本年度續編第3年經費109,977 + 千元,本科目編列35,573千元 + ,較上年度增列827千元。 +6.上年度中醫優質發展計畫預算 + 業已編竣,所列4,930千元如 + 數減列。" +2024,6557459800,6000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,17.7.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5260011400,237970000,無細項,環境部主管,環境部,科技發展,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.環境科學及技術之研究31,535 + 千元,較上年度減列5,231千 + 元,包括: + (1)新世代污染鑑識及感測技 +  術開發計畫23,041千元,較 +  上年度減列937千元。 + (2)新增辦理車輛污染排放導 +  入遙測監視作業及建置科技 +  執法配套措施8,494千元。 + (3)上年度細懸浮微粒(PM2.5) +  化學成分監測及分析計畫預 +  算業已編竣,所列12,788千 +  元如數減列。 +2.淨零排放科技206,435千元, + 較上年度減列3,049千元,包 + 括: + (1)淨零綠生活轉型技術示範 +  及推廣計畫199,829千元, +  較上年度減列9,655千元。 + (2)新增辦理廢水氨氮資源化 +  技術示範推廣經費6,606千 +  元。" +2024,7160010100,489042000,無細項,環境部主管,環境部,一般行政,環境保護支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費414,082千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費7,000千元。 +2.基本行政工作維持費67,002千 + 元,較上年度減列建置會議中 + 心、辦公廳舍整修及耐震能力 + 補強等經費62,363千元,增列 + 配合組織調整重新規劃辦公空 + 間配置等經費6,758千元,計 + 淨減55,605千元。 +3.統計業務7,958千元,較上年 + 度增列辦理環境經濟推動計畫 + 經費4,500千元。" +2024,7160011000,79661000,無細項,環境部主管,環境部,綜合企劃及管制考核,環境保護支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.政策規劃及考核4,966千元, + 較上年度減列辦理綜合企劃工 + 作之推動等經費60千元。 +2.生活轉型環標管理32,998千元 + ,較上年度增列推廣淨零綠生 + 活及消費等經費8,806千元。 +3.公害糾紛處理與鑑定3,146千 + 元,與上年度同。 +4.國際合作永續發展6,027千元 + ,較上年度減列環境科技研發 + 策略規劃計畫6千元。 +5.環境影響評估整合與管理32,5 + 24千元,較上年度減列辦理環 + 境影響評估整合與管理業務等 + 經費823千元。" +2024,7160011100,142940000,無細項,環境部主管,環境部,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,18.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.空氣品質管理策略規劃及推動 + 90千元,與上年度同。 +2.固定空氣污染源管制55千元, + 與上年度同。 +3.移動空氣污染源防制104,055 + 千元,較上年度減列2,430,00 + 0千元,包括: + (1)辦理移動污染源管制法規 +  修訂等相關事宜55千元,與 +  上年度同。 + (2)新增2030年客運車輛電動 +  化推動計畫總經費19,243,2 +  00千元,分7年辦理,本年 +  度編列第1年經費104,000千 +  元。 + (3)上年度老舊機車淘汰及柴 +  油車多元改善補助預算業已 +  編竣,所列2,534,000千元 +  如數減列。 +4.噪音、振動及非屬原子能游離 + 輻射管制4,781千元,較上年 + 度減列辦理交通環境噪音管制 + 計畫等經費205千元。 +5.強化全國環境檢測智慧轉型計 + 畫總經費507,377千元,分6年 + 辦理,111至112年度已編列10 + 3,241千元,本年度續編第3年 + 經費156,057千元,本科目編 + 列33,959千元,較上年度增列 + 8,551千元。" +2024,7160011200,243909000,無細項,環境部主管,環境部,水質保護,環境保護支出,18.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.水污染防治234,144千元,較 + 上年度減列262,244千元,包 + 括: + (1)推動水質保護政策及水體 +  品質規劃管理工作等經費15 +  ,125千元,較上年度增列辦 +  理原鄉生活污水調查及處理 +  方式評估計畫等經費1,800 +  千元。 + (2)新增永續水質推動計畫2.0 +  -河川環境品質提升計畫總 +  經費2,689,500千元,分4年 +  辦理,本年度編列第1年經 +  費262,709千元,本科目編 +  列219,019千元。 + (3)上年度永續水質推動計畫- +  氨氮削減示範計畫預算業已 +  編竣,所列483,063千元如 +  數減列。 +2.飲用水管理9,765千元,較上 + 年度減列辦理從水體分類(飲 + 用水)水質標準盤點河川水質 + 達成率及改善策略等經費1,80 + 0千元。" +2024,7160011300,109579000,無細項,環境部主管,環境部,環境監測資訊,環境保護支出,18.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.環境監測管理與品質保證47,6 + 26千元,較上年度減列2,114 + 千元,包括: + (1)辦理監測規劃業務3,936千 +  元,與上年度同。 + (2)新增永續水質推動計畫2.0 +  -河川環境品質提升計畫總 +  經費2,689,500千元,分4年 +  辦理,本年度編列第1年經 +  費262,709千元,本科目編 +  列43,690千元。 + (3)上年度永續水質推動計畫 +  -氨氮削減示範計畫預算業 +  已編竣,所列45,804千元如 +  數減列。 +2.環境監測整合與規劃10,981千 + 元,較上年度增列分析背景站 + 、離島測站及其他區域之溫室 + 氣體時空分布等經費10,594千 + 元。 +3.環境資訊規劃及數位服務35,2 + 44千元,較上年度增列12,384 + 千元,包括: + (1)辦理環境資訊業務等經費1 +  5,360千元,較上年度增列 +  建置環境共通資訊服務等經 +  費14,927千元。 + (2)智慧環保一站通計畫總經 +  費162,000千元,分5年辦理 +  ,110至112年度已編列71,9 +  54千元,本年度續編第4年 +  經費19,884千元,較上年度 +  減列2,543千元。 +4.資訊系統整合及資安推動執行 + 15,728千元,較上年度增列辦 + 理共用資訊系統及機房維運等 + 經費373千元。" +2024,7160019800,4000000,無細項,環境部主管,環境部,第一預備金,環境保護支出,18.1.7,仍照上年度預算數編列。 +2024,5260301100,91083000,無細項,環境部主管,氣候變遷署,科技發展,科學支出,18.2.1,"本年度預算數91,083千元,係委 +託辦理淨零排放科技經費,較上 +年度減列淨零路徑減量效益整合 +經費11,407千元,增列碳費及碳 +交易制度研析與推動規劃經費23 +,750千元,計淨增12,343千元。" +2024,7160300100,114602000,無細項,環境部主管,氣候變遷署,一般行政,環境保護支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費105,149千元,較 + 上年度增列員額49人之人事費 + 、員工薪俸晉級差額及退休離 + 職儲金等經費60,019千元。 +2.基本行政工作維持費9,453千 + 元,較上年度增列辦理行政工 + 作及購置事務機具等經費8,91 + 4千元。" +2024,7160301000,415156000,無細項,環境部主管,氣候變遷署,氣候變遷業務,環境保護支出,18.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.新增綜合計畫329,182千元, + 係辦理淨零排放及氣候變遷相 + 關業務等經費。 +2.氣候政策及國際交流30,769千 + 元,較上年度減列辦理氣候變 + 遷教育及低碳生活推廣等經費 + 2,145千元。 +3.優質公廁及美質環境推動計畫 + 總經費3,007,127千元,分6年 + 辦理,108至112年度已編列2, + 362,526千元,本年度續編最 + 後1年經費644,601千元,本科 + 目編列55,205千元,較上年度 + 減列6,691千元。" +2024,7160309800,500000,無細項,環境部主管,氣候變遷署,第一預備金,環境保護支出,18.2.4,本年度編列第一預備金如列數。 +2024,5260401100,408528000,無細項,環境部主管,資源循環署,科技發展,科學支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.資源循環減碳技術計畫408,52 + 8千元,較上年度減列28,857 + 千元。 +2.上年度循環經濟創新領導計畫 + 預算業已編竣,所列13,120千 + 元如數減列。" +2024,7160400100,212072000,無細項,環境部主管,資源循環署,一般行政,環境保護支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費101,026千元,較 + 上年度增列員額40人之人事費 + 、員工薪俸晉級差額及退休離 + 職儲金等經費51,101千元。  +2.基本行政工作維持費111,046 + 千元,較上年度增列辦公室租 + 金、配合組織調整重新規劃辦 + 公空間配置及建置資訊系統等 + 經費110,448千元。" +2024,7160401000,910169000,無細項,環境部主管,資源循環署,資源循環及廢棄物管理,環境保護支出,18.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.資源循環管理846,858千元, + 較上年度增列462,867千元, + 包括: + (1)減量回收及資源循環推動 +  計畫總經費3,146,000千元 +  ,分5年辦理,112年度已編 +  列382,169千元,本年度續 +  編第2年經費852,663千元, +  本科目編列830,823千元, +  較上年度增列452,654千元 +  。 + (2)推動綠色設計管理制度與 +  法制規範等經費16,035千元 +  ,較上年度增列10,213千元 +  。 +2.廢棄物管理58,135千元,較上 + 年度增列推動資源循環利用政 + 策規劃及實務等經費23,127千 + 元。 +3.循環處理5,176千元,較上年 + 度增列辦理生物質資源循環策 + 略規劃與推動等經費1,659千 + 元。" +2024,7160409800,500000,無細項,環境部主管,資源循環署,第一預備金,環境保護支出,18.3.4,本年度編列第一預備金如列數。 +2024,5260501100,29515000,無細項,環境部主管,化學物質管理署,科技發展,科學支出,18.4.1,"本年度預算數29,515千元,係委 +託辦理環境科學及技術研究經費 +,較上年度增列辦理臺灣動物實 +驗替代科技計畫-建置化學物質 +替代測試及次世代評估體系等經 +費13,785千元。" +2024,7160500100,177923000,無細項,環境部主管,化學物質管理署,一般行政,環境保護支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費100,779千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費2,410千元。 +2.基本行政工作維持費77,144千 + 元,較上年度增列聘用化學物 + 質管理人力等經費7,725千元 + 。" +2024,7160501000,768108000,無細項,環境部主管,化學物質管理署,化學物質管理業務,環境保護支出,18.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.綜合規劃54,324千元,較上年 + 度增列全氟及多氟烷基物質(P + FAS)調查研究等經費14,697千 + 元。 +2.評估管理85,540千元,較上年 + 度增列26,631千元,包括: + (1)辦理化學物質擴大管理研 +  析與毒性及關注化學物質勾 +  稽查核等經費26,735千元, +  較上年度增列執行我國化學 +  物質運作基線調查等經費3, +  146千元。 + (2)建構安全化學環境計畫總 +  經費2,824,823千元,分5年 +  辦理,109至112年度已編列 +  2,339,437千元,本年度續 +  編最後1年經費485,386千元 +  ,本科目編列58,805千元, +  較上年度增列23,485千元。 +3.風險管控84,851千元,較上年 + 度減列5,138千元,包括: + (1)辦理化學物質登錄及風險 +  評估等經費28,761千元,較 +  上年度增列執行化學物質共 +  同資訊之蒐集及辨識計畫等 +  經費7,845千元。 + (2)建構安全化學環境計畫總 +  經費2,824,823千元,分5年 +  辦理,109至112年度已編列 +  2,339,437千元,本年度續 +  編最後1年經費485,386千元 +  ,本科目編列43,090千元, +  較上年度減列10,983千元。 + (3)新增健全化學物質管理數 +  位化,導入科技延伸部會及 +  產業應用計畫總經費90,441 +  千元,分4年辦理,本年度 +  編列第1年經費13,000千元 +  。 + (4)上年度化學物質安全使用 +  資訊整合平台及科技化管理 +  計畫預算業已編竣,所列15 +  ,000千元如數減列。 +4.危害控制543,393千元,較上 + 年度減列41,598千元,包括: + (1)推動災害防救業務、強化 +  災防體系等經費29,678千元 +  ,較上年度增列推動地方政 +  府化學災害預防整備計畫等 +  經費10,927千元。 + (2)建構安全化學環境計畫總 +  經費2,824,823千元,分5年 +  辦理,109至112年度已編列 +  2,339,437千元,本年度續 +  編最後1年經費485,386千元 +  ,本科目編列368,715千元 +  ,較上年度減列22,525千元 +  。 + (3)建置毒化災訓練設施及資 +  材調度中心計畫總經費501, +  299千元,分8年辦理,107 +  至112年度已編列298,151千 +  元,本年度續編第7年經費1 +  45,000千元,較上年度減列 +  30,000千元。" +2024,7160509800,500000,無細項,環境部主管,化學物質管理署,第一預備金,環境保護支出,18.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,7160600100,376028000,無細項,環境部主管,環境管理署,一般行政,環境保護支出,18.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費329,825千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費5,125千元。 +2.環境管理基本行政工作維持費 + 38,469千元,較上年度增列配 + 合組織調整重新規劃辦公空間 + 配置等經費29,019千元。  +3.區域治理行政工作維持費7,73 + 4千元,較上年度減列南區環 + 境管理中心辦公廳舍活化等經 + 費5,792千元。" +2024,7160601000,2469546000,無細項,環境部主管,環境管理署,環境管理,環境保護支出,18.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.綜合業務管理55,944千元,較 + 上年度增列汰換稽查督察用車 + 輛、建置全球資訊網及擴充資 + 訊基礎維運等經費9,270千元 + 。 +2.區域治理22,045千元,較上年 + 度增列汰換稽查督察用車輛經 + 費2,560千元。 +3.推動環境管理工作107,693千 + 元,較上年度減列17,938千元 + ,包括: + (1)垃圾區域調度緊急清理等 +  經費30,000千元,與上年度 +  同。 + (2)減量回收及資源循環推動 +  計畫總經費3,146,000千元 +  ,分5年辦理,112年度已編 +  列382,169千元,本年度續 +  編第2年經費852,663千元, +  本科目編列21,840千元,較 +  上年度增列17,840千元。 + (3)預防環保犯罪暨智慧執法 +  打造綠色幸福家園計畫總經 +  費124,000千元,分6年辦理 +  ,112年度已編列3,500千元 +  ,本年度續編第2年經費5,9 +  91千元,較上年度增列2,49 +  1千元。 + (4)新增運用新興科技工具與 +  遙測技術提升廢棄物棄置場 +  址監控及執法效能計畫總經 +  費34,000千元,分6年辦理 +  ,本年度編列第1年經費6,5 +  00千元。 + (5)新增海岸清潔維護等經費4 +  3,362千元。 + (6)上年度向海致敬-海岸清潔 +  維護計畫預算業已編竣,所 +  列88,131千元如數減列。 +4.土壤及地下水污染法規檢討及 + 預防708千元,與上年度同。 +5.多元化垃圾處理計畫-第2期 + 計畫總經費9,813,768千元, + 分6年辦理,112年度已編列1, + 079,005千元,本年度續編第2 + 年經費1,427,760千元,較上 + 年度增列348,755千元。 +6.鼓勵公民營機構興建營運垃圾 + 焚化廠推動計畫總經費21,693 + ,026千元,分年辦理,以前年 + 度已編列18,799,955千元,本 + 年度續編266,000千元,較上 + 年度減列40,000千元。  +7.優質公廁及美質環境推動計畫 + 總經費3,007,127千元,分6年 + 辦理,108至112年度已編列2, + 362,526千元,本年度續編最 + 後1年經費644,601千元,本科 + 目編列589,396千元,較上年 + 度增列95,536千元。" +2024,7160609800,500000,無細項,環境部主管,環境管理署,第一預備金,環境保護支出,18.5.3,本年度編列第一預備金如列數。 +2024,5260701100,30029000,無細項,環境部主管,國家環境研究院,科技發展,科學支出,18.6.1,"本年度預算數30,029千元,係辦 +理環境研究等經費,較上年度增 +列辦理臺灣動物實驗替代科技計 +畫-建置化學物質替代測試及次 +世代評估體系、細懸浮微粒成分 +來源解析及危害指標評估計畫等 +經費15,209千元。" +2024,7160700100,237425000,無細項,環境部主管,國家環境研究院,一般行政,環境保護支出,18.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費213,044千元,較 + 上年度增列員額14人之人事費 + 、員工薪俸晉級差額及退休離 + 職儲金等經費20,432千元。 +2.基本行政工作維持費24,381千 + 元,較上年度增列園區及環境 + 檢驗大樓安全改善等經費2,04 + 8千元。" +2024,7160701000,247807000,無細項,環境部主管,國家環境研究院,環境研究,環境保護支出,18.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.檢測認證管理55,916千元,較 + 上年度增列辦理環境研究大數 + 據暨邊緣運算運用等經費43,4 + 56千元。 +2.環境研究應用29,170千元,較 + 上年度增列辦理氣候變遷相關 + 研究等經費26,620千元。 +3.檢測技術發展26,874千元,較 + 上年度增列85千元,包括: + (1)環境生物、毒化物、廢棄 +  物、水質、空氣污染、噪音 +  等檢驗及採樣12,098千元, +  較上年度減列辦理微量持久 +  性有機污染物質監測調查等 +  經費349千元。 + (2)建構安全化學環境計畫總 +  經費2,824,823千元,分5年 +  辦理,109至112年度已編列 +  2,339,437千元,本年度續 +  編最後1年經費485,386千元 +  ,本科目編列14,776千元, +  較上年度增列434千元。 +4.環教認證管理13,749千元,較 + 上年度增列辦理2050淨零排放 + 政策及提升淨零人力專業職能 + 訓練等經費165千元。 +5.強化全國環境檢測智慧轉型計 + 畫總經費507,377千元,分6年 + 辦理,111至112年度已編列10 + 3,241千元,本年度續編第3年 + 經費156,057千元,本科目編 + 列122,098千元,較上年度增 + 列53,256千元。" +2024,7160709800,300000,無細項,環境部主管,國家環境研究院,第一預備金,環境保護支出,18.6.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5361010100,564120000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費471,444千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費9,960千元。 +2.基本行政工作維持費92,676千 + 元,較上年度增列檔案整理、 + 藝文採購評鑑及辦公大樓管理 + 費等經費8,793千元。" +2024,5361012000,278765000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,19.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.文化發展之評估與推動經費71 + ,131千元,較上年度減列辦理 + 藝文人力資源登記試辦計畫等 + 經費3,095千元。 +2.文化活動資訊調查與統計經費 + 30,960千元,較上年度增列辦 + 理文化統計調查等經費3,646 + 千元。 +3.辦理文化平權推廣經費6,789 + 千元,較上年度增列推動平權 + 業務等經費42千元。 +4.推動文化產業減碳淨零工作經 + 費77,923千元,較上年度增列 + 辦理文化產業淨零排放業務等 + 經費3,157千元。 +5.資訊系統維護暨安全管理經費 + 74,455千元,較上年度增列汰 + 換機房老舊設備等經費1,893 + 千元。 +6.文化數據智能分析與決策輔助 + 計畫經費5,424千元,較上年 + 度減列辦理資料應用及系統建 + 置等經費1,796千元。 +7.數位文化內容流通機制推動計 + 畫經費6,200千元,較上年度 + 減列辦理數位內容存證機制服 + 務及平臺開發等經費3,304千 + 元。 +8.新增文化科技趨勢研究輔導計 + 畫經費5,883千元。 +9.上年度數位科技及文化創新應 + 用研究計畫預算業已編竣,所 + 列5,820千元如數減列。" +2024,5361013000,727857000,文化資源業務推動與輔導,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,19.1.3.1, +2024,5361014000,3873688000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.文化創意產業推動與輔導經費 + 70,943千元,較上年度減列推 + 動文創產業發展及促進市場流 + 通拓展等經費1,276千元。 +2.產業集聚效應推展經費72,885 + 千元,與上年度同。 +3.推動文創產業科技應用創新經 + 費132,550千元,較上年度增 + 列應用數位科技推動沉浸式內 + 容體驗及高齡社交互動等經費 + 32,809千元。 +4.華山2.0—文化內容產業聚落 + 發展計畫總經費3,233,159千 + 元,分年辦理,109至112年度 + 已編列790,177千元,本年度 + 續編83,696千元,較上年度減 + 列228,212千元。 +5.輔助行政法人文化內容策進院 + 經費733,202千元,較上年度 + 增列13,331千元。 +6.空總臺灣當代文化實驗場第二 + 期整體發展計畫總經費1,024, + 079千元,分4年辦理,111至1 + 12年度已編列437,667千元, + 本年度續編第3年經費317,850 + 千元,較上年度增列101,746 + 千元。 +7.藝文消費促進推展經費1,998, + 550千元,較上年度增列辦理 + 擴大發放文化成年禮金等經費 + 1,798,750千元。 +8.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4 + —T-content plan 2023暨202 + 4~2027臺流文化內容躍升計 + 畫總經費10,000,000千元,分 + 4年辦理,本年度編列第1年經 + 費2,901,156千元,本科目編 + 列464,012千元。 +9.上年度設計驅動跨域整合創新 + 計畫預算業已編竣,所列51,0 + 00千元如數減列。" +2024,5361015000,1057751000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,19.1.5.1, +2024,5361016000,1508070000,人文文學及出版業務推展與輔導,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,19.1.6.1, +2024,5361017000,1135714000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,19.1.7.1, +2024,5361017100,526910000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,19.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.全球布局策略推展計畫經費13 + 0,089千元,較上年度增列經 + 營歐洲地區展演平臺及補助國 + 際交流等經費5,827千元。 +2.國際及兩岸區域布局計畫經費 + 208,965千元,較上年度增列 + 辦理海外文化據點營運及區域 + 交流拓展等經費1,217千元。 +3.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4 + —T-content plan 2023暨202 + 4~2027臺流文化內容躍升計 + 畫總經費10,000,000千元,分 + 4年辦理,本年度編列第1年經 + 費2,901,156千元,本科目編 + 列187,856千元。" +2024,5361017200,27789000,無細項,文化部主管,文化部,蒙藏文化中心業務,文化支出,19.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.蒙古文化之規劃推動與發展經 + 費6,892千元,較上年度減列 + 辦理與蒙族聚居地區文化交流 + 活動等經費1,277千元。 +2.西藏文化之規劃推動與發展經 + 費7,256千元,較上年度增列 + 辦理西藏文化藝術節等經費82 + 0千元。 +3.發揮蒙藏文化社教典藏功能經 + 費13,641千元,較上年度增列 + 辦理主題特展等經費872千元 + 。" +2024,5361018100,83435000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,19.1.10.1, +2024,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,19.1.11,仍照上年度預算數編列。 +2024,5361100100,194762000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費164,950千元,與 + 上年度同。 +2.基本行政工作維持費29,812千 + 元,與上年度同。" +2024,5361100200,2242399000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.文化資產維護管理及再利用計 + 畫經費109,754千元,較上年 + 度減列辦理水下文化遺產保存 + 維護考察等經費79千元。 +2.新增歷史與文化資產維護發展 + 第五期計畫─文化資產價值詮 + 釋計畫總經費3,150,404千元 + ,中央負擔2,591,395千元, + 分6年辦理,本年度編列第1年 + 經費338,459千元,本科目編 + 列336,499千元。 +3.新增歷史與文化資產維護發展 + 第五期計畫─文化資產多元實 + 踐計畫總經費13,005,955千元 + ,中央負擔10,239,165千元, + 分6年辦理,本年度編列第1年 + 經費1,495,301千元,本科目 + 編列1,474,440千元。 +4.新增歷史與文化資產維護發展 + 第五期計畫─文化資產永續創 + 能計畫總經費3,146,697千元 + ,中央負擔2,747,578千元, + 分6年辦理,本年度編列第1年 + 經費251,706千元。 +5.新增水下文化資產保存維護管 + 理第二期計畫總經費490,000 + 千元,分6年辦理,本年度編 + 列第1年經費70,000千元。 +6.上年度歷史與文化資產維護發 + 展第四期計畫─文化資產環境 + 與價值深化計畫預算業已編竣 + ,所列1,549,513千元如數減 + 列。 +7.上年度歷史與文化資產維護發 + 展第四期計畫─文化資產數典 + 及防災科技應用計畫預算業已 + 編竣,所列246,254千元如數 + 減列。  +8.上年度歷史與文化資產維護發 + 展第四期計畫─文化資產場域 + 系統治理計畫預算業已編竣, + 所列326,780千元如數減列。 +9.上年度水下文化資產保存維護 + 管理第一期計畫預算業已編竣 + ,所列94,795千元如數減列。" +2024,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,19.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,5361200100,111215000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下:  +1.人員維持費96,978千元,較上 + 年度增列員工薪俸晉級差額等 + 經費2,400千元。  +2.基本行政工作維持費14,237千 + 元,較上年度增列汰換資訊軟 + 硬體設備等經費264千元。" +2024,5361201000,887096000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下:  +1.影視音產業發展中程計畫—電 + 影產業發展旗艦計畫總經費3, + 443,300千元,分年辦理,109 + 至112年度已編列2,035,624千 + 元,本年度續編562,292千元 + ,較上年度增列29,940千元。 +2.電影事業管理與輔導經費4,75 + 4千元,較上年度減列輔助電 + 影推廣活動等經費24千元。  +3.運用數位擬真科技創新影像內 + 容計畫經費40,000千元,與上 + 年度同。  +4.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4 + —T-content plan 2023暨202 + 4~2027臺流文化內容躍升計 + 畫總經費10,000,000千元,分 + 4年辦理,本年度編列第1年經 + 費2,901,156千元,本科目編 + 列280,050千元。" +2024,5361201100,934612000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,19.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下:  +1.影視音產業發展中程計畫—廣 + 播電視內容產業發展旗艦計畫 + 總經費3,650,000千元,分年 + 辦理,109至112年度已編列1, + 838,131千元,本年度續編452 + ,261千元,較上年度減列27,4 + 40千元。  +2.廣播電視節目輔導與管理經費 + 2,351千元,與上年度同。  +3.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4 +  —T-content plan 2023暨20 + 24~2027臺流文化內容躍升計 + 畫總經費10,000,000千元,分 + 4年辦理,本年度編列第1年經 + 費2,901,156千元,本科目編 + 列480,000千元。" +2024,5361201200,608768000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,19.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下:  +1.影視音產業發展中程計畫—流 + 行音樂產業發展旗艦計畫總經 + 費3,000,000千元,分年辦理 + ,109至112年度已編列1,673, + 562千元,本年度續編431,232 + 千元,較上年度增列16,105千 + 元。  +2.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4 +  —T-content plan 2023暨20 + 24~2027臺流文化內容躍升計 + 畫總經費10,000,000千元,分 + 4年辦理,本年度編列第1年經 + 費2,901,156千元,本科目編 + 列177,536千元。" +2024,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,19.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5361300100,365907000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費285,848千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費2,000千元。 +2.基本行政工作維持費80,059千 + 元,較上年度增列文康活動費 + 等283千元。" +2024,5361300200,553207000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.傳統藝術資料庫基礎維運與出 + 版計畫經費20,182千元,較上 + 年度增列2,691千元,包括: + (1)傳統藝術資料館維運、出 +  版、資源徵集及推廣應用等 +  經費18,222千元 ,較上年 +  度增列731千元。 + (2)新增歷史與文化資產維護 +  發展第五期計畫─文化資產 +  價值詮釋計畫總經費3,150, +  404千元,中央負擔2,591,3 +  95千元,分6年辦理,本年 +  度編列第1年經費338,459千 +  元,本科目編列1,960千元 +  。 +2.傳統藝術展演交流與推廣計畫 + 經費269,016千元,較上年度 + 增列16,570千元,包括: + (1)國內傳統戲曲演出、推廣 +  、保存及傳承等經費248,15 +  5千元,較上年度減列4,291 +  千元。 + (2)新增歷史與文化資產維護 +  發展第五期計畫─文化資產 +  多元實踐計畫總經費13,005 +  ,955千元,中央負擔10,239 +  ,165千元,分6年辦理,本 +  年度編列第1年經費1,495,3 +  01千元,本科目編列20,861 +  千元。 +3.傳統藝術展示與營運計畫經費 + 63,638千元,較上年度減列辦 + 理宜蘭傳藝園區自營館舍維運 + 等經費285千元。 +4.臺灣音樂資源整合計畫經費14 + ,675千元,較上年度增列辦理 + 臺灣音樂研究典藏與推廣等經 + 費1,677千元。 +5.京劇之展演與發展計畫經費40 + ,028千元,較上年度減列辦理 + 京劇人才培育等經費672千元 + 。 +6.高雄傳藝園區及豫劇之展演與 + 發展計畫經費71,340千元,較 + 上年度減列辦理臺灣豫劇團演 + 出製作等經費82千元。 +7.臺灣國樂展演與發展計畫經費 + 24,328千元,較上年度增列辦 + 理臺灣國樂團演出製作等經費 + 76千元。 +8.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4 + —T-content plan 2023暨202 + 4~2027臺流文化內容躍升計 + 畫總經費10,000,000千元,分 + 4年辦理,本年度編列第1年經 + 費2,901,156千元,本科目編 + 列50,000千元。 +9.上年度歷史與文化資產維護發 + 展第四期計畫─文化資產環境 + 與價值深化計畫預算業已編竣 + ,所列19,438千元如數減列。" +2024,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,19.4.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,5361400100,137678000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費105,705千元,與 + 上年度同。 +2.基本行政工作維持費31,973千 + 元,較上年度增列辦理館舍保 + 全及機電設備保養維運等經費 + 1,893千元。" +2024,5361400200,152069000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.美術推展工作經費112,549千 + 元,較上年度減列辦理國際交 + 流展等經費360千元。 +2.藝文場館科藝創新計畫經費21 + ,501千元,較上年度增列辦理 + 科技藝術展演等經費1,249千 + 元。 +3.博物館智慧升級經費18,019千 + 元,較上年度增列科技防災系 + 統建置等經費1,232千元。" +2024,5361400500,52899000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,19.5.3.1, +2024,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,19.5.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5361500100,124734000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費94,963千元,與上 + 年度同。 +2.基本行政工作維持費29,771千 + 元,與上年度同。" +2024,5361500200,419011000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.推廣工藝研究發展經費52,274 + 千元,較上年度增列辦理工坊 + 設施維護等經費42千元。  +2.臺灣工藝文化產業中長程計畫 + 總經費2,880,000千元,分4年 + 辦理,112年度已編列437,603 + 千元,本年度續編第2年經費3 + 65,237千元,較上年度減列72 + ,366千元。  +3.博物館智慧升級經費1,500千 + 元,較上年度減列辦理數位互 + 動展示影片製作等經費416千 + 元。" +2024,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,19.6.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,5361600100,165623000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費67,028千元,與上 + 年度同。 +2.基本行政工作維持費98,595千 + 元,與上年度同。" +2024,5361600200,115925000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.博物館業務之推展經費66,738 + 千元,較上年度增列辦理國際 + 交流展等經費3,422千元。 +2.博物館智慧升級經費22,430千 + 元,較上年度增列辦理智慧導 + 覽系統內容擴增等經費1,015 + 千元。 +3.新增歷史與文化資產維護發展 + 第五期計畫─臺灣博物館系統 + 擴充提升計畫總經費365,862 + 千元,分6年辦理,本年度編 + 列第1年經費26,757千元。 +4.上年度歷史與文化資產維護發 + 展第四期計畫─臺灣博物館系 + 統升級優化計畫預算業已編竣 + ,所列25,095千元如數減列。" +2024,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,19.7.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,5361700100,110455000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,19.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費77,531千元,較上 + 年度增列員工薪俸晉級差額等 + 經費1,500千元。  +2.基本行政工作維持費32,924千 + 元,較上年度增列年金改革節 + 省退撫給付挹注公務人員退休 + 撫卹基金等經費243千元。" +2024,5361702000,140840000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,19.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下:  +1.展示推廣教育活動業務經費8, + 867千元,較上年度減列辦理 + 展示教育工作等經費147千元 + 。 +2.南科考古館館務發展經費56,2 + 91千元,較上年度減列辦理出 + 土遺物搬遷及整飭等經費2,05 + 6千元。 +3.考古與史前文物之規劃研究及 + 典藏業務經費6,819千元,較 + 上年度減列辦理標本整飭等經 + 費42千元。 +4.卑南遺址公園研發及經營管理 + 業務經費12,973千元,較上年 + 度減列製作環境教育活動教材 + 等經費4千元。 +5.工務機電管理業務經費11,615 + 千元,較上年度減列辦理機電 + 系統維修等經費93千元。  +6.公共服務活動之規劃及推動業 + 務經費5,196千元,與上年度 + 同。  +7.世界南島文化在臺灣研發計畫 + 經費21,970千元,較上年度增 + 列辦理南島文化交流及資料蒐 + 集等經費4,068千元。  +8.博物館智慧升級經費17,109千 + 元,較上年度減列智慧管理設 + 備購置等經費6,463千元。" +2024,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,19.8.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,5361800100,97263000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,一般行政,文化支出,19.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費49,525千元,較上 + 年度增列員工薪俸晉級差額等 + 經費1,500千元。 +2.基本行政工作維持費47,738千 + 元,較上年度增列水電費及環 + 境清潔維護等經費706千元。" +2024,5361802000,293560000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,博物館業務之推展,文化支出,19.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人權史料文物蒐集典藏及出版 + 計畫經費12,855千元,較上年 + 度減列辦理博物館刊物出版印 + 製等經費1,000千元。 +2.人權教育展示及推廣計畫經費 + 31,617千元,較上年度減列辦 + 理人權特展及主��活動等經費 + 3,320千元。 +3.維護管理歷史遺址及公共服務 + 優化計畫經費48,105千元,較 + 上年度增列辦理園區空間活化 + 等經費3,701千元。 +4.國家人權博物館中程計畫總經 + 費2,201,900千元,分10年辦 + 理,105至112年度已編列1,74 + 7,087千元,本年度續編第9年 + 經費200,983千元,較上年度 + 減列94,749千元。 +5.上年度歷史與文化資產維護發 + 展第四期計畫—文化資產場域 + 系統治理計畫預算業已編竣, + 所列15,813千元如數減列。" +2024,5361809800,500000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,第一預備金,文化支出,19.9.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,5361810100,146850000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,一般行政,文化支出,19.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費75,439千元,較上 + 年度增列員工薪俸晉級差額等 + 經費1,500千元。 +2.基本行政工作維持費71,411千 + 元,較上年度增列水電費等1, + 734千元。" +2024,5361812000,222008000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,博物館業務,文化支出,19.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.推展博物館業務經費103,124 + 千元,較上年度增列辦理強化 + 資安防護及博物館教育內容製 + 作等經費4,050千元。 +2.博物館智慧升級經費23,810千 + 元,較上年度減列建置智慧庫 + 房與環境監測系統等經費1,89 + 7千元。 +3.新增博物館第二期擴建計畫經 + 費95,074千元。" +2024,5361819000,0,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,一般建築及設備,文化支出,19.10.3.1, +2024,5361819800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,第一預備金,文化支出,19.10.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5361820100,111428000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,一般行政,文化支出,19.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費63,770千元,較上 + 年度增列員工薪俸晉級差額等 + 經費900千元。 +2.基本行政工作維持費47,658千 + 元,較上年度增列辦理臺北分 + 館服務設施工程等經費2,970 + 千元。" +2024,5361822000,136193000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,文學博物館業務,文化支出,19.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.文學推展經費84,458千元,較 + 上年度增列辦理臺北分館展覽 + 等經費3,545千元。 +2.臺灣文學能量再生中長程個案 + 計畫總經費162,188千元,分 + 年辦理,110至112年度已編列 + 118,143千元,本年度續編34, + 007千元,較上年度減列3,042 + 千元。 +3.博物館智慧升級經費17,728千 + 元,較上年度增列辦理建築節 + 能改善等經費3,654千元。" +2024,5361829000,0,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣文學館,一般建築及設備,文化支出,19.11.3.1, +2024,5361829800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,第一預備金,文化支出,19.11.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5262010100,660159000,無細項,數位發展部主管,數位發展部,一般行政,科學支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費389,360千元,較 + 上年度核實增列人事費10,339 + 千元。 +2.基本行政工作維持費101,787 + 千元,較上年度減列6,735千 + 元,包括: + (1)辦理一般行政管理經費95, +  130千元,較上年度減列電 +  梯性能提升及視訊會議系統 +  功能增修等經費13,392千元 +  。 + (2)新增中央華光特二辦公廳 +  舍新建計畫先期規劃作業經 +  費6,657千元。 +3.數位策略規劃及管理經費23,8 + 54千元,較上年度減列辦理計 + 畫研析會議及施政資料視覺化 + 等經費3,036千元。  +4.資訊管理經費145,158千元, + 較上年度減列擴充機房設備及 + 軟體授權等經費39,668千元, + 增列辦理雲端資料中心及零信 + 任架構身分驗證等經費98,999 + 千元,計淨增59,331千元。" +2024,5262010200,688043000,民主網絡之連結與創新,數位發展部主管,數位發展部,建立全民數位韌性,連結民主網絡,科學支出,20.1.2.1, +2024,5262010300,577012000,健全政府數位服務基礎環境及人才培力,數位發展部主管,數位發展部,創新數位跨域協作,奠定智慧應用基礎,科學支出,20.1.3.1, +2024,5262019800,18660000,無細項,數位發展部主管,數位發展部,第一預備金,科學支出,20.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,5262100100,257137000,無細項,數位發展部主管,資通安全署,一般行政,科學支出,20.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費225,447千元,較 + 上年度核實減列人事費29,749 + 千元。 +2.基本行政工作維持費31,690千 + 元,���上年度減列辦公室租金 + 等50,900千元。" +2024,5262100200,491953000,無細項,數位發展部主管,資通安全署,資通安全業務,科學支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.綜合規劃管理經費392,761千 + 元,較上年度減列33,018千元 + ,包括: + (1)辦理國家資通安全政策之 +  研擬及規劃經費271,713千 +  元,較上年度減列資安專業 +  證照與職能訓練及數位國家 +  資通安全聯防計畫等經費26 +  ,647千元。 + (2)整體政府資通安全防禦技 +  術暨系統韌性強化計畫總經 +  費1,391,837千元,分4年辦 +  理,資通安全署負擔695,91 +  9千元,112年度已編列254, +  837千元,本年度續編第2年 +  經費242,095千元,本科目 +  編列121,048千元,較上年 +  度減列6,371千元。 +2.通報應變業務經費17,728千元 + ,較上年度減列辦理資安鑑識 + 作業及資安防護軟體設備等經 + 費6,747千元,增列辦理通報 + 應變網站改版相關軟硬體設備 + 等經費878千元,計淨減5,869 + 千元。 +3.輔導培訓業務經費32,163千元 + ,較上年度減列辦理資安課程 + 及專題演講等經費641千元, + 增列資安專業證照與職能訓練 + 及公務人員資訊處理專長轉換 + 訓練等經費11,846千元,計淨 + 增11,205千元。 +4.稽核檢查業務經費18,907千元 + ,較上年度減列辦理資安稽核 + 作業等經費178千元。 +5.法規及國際合作業務經費30,3 + 94千元,較上年度減列辦理國 + 際法規交流會議及資通安全管 + 理法法制實務研討等經費5,63 + 6千元。" +2024,5262109800,3300000,無細項,數位發展部主管,資通安全署,第一預備金,科學支出,20.2.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,5262200100,256896000,無細項,數位發展部主管,數位產業署,一般行政,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費203,510千元,較 + 上年度核實增列人事費27,510 + 千元。  +2.基本行政工作維持費53,386千 + 元,較上年度增列中央華光特 + 二辦公廳舍新建計畫先期規劃 + 作業等經費18,370千元。" +2024,5262200200,3295780000,無細項,數位發展部主管,數位產業署,促進數位創新動能轉型升級,科學支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.推動資通訊數位服務升級與普 + 及經費1,695,087千元,較上 + 年度減列雲世代產業數位轉型 + -數位雲服務躍升計畫等經費1 + 56,746千元,增列高齡科技產 + 業-數位賦能推動銀髮世代社 + 會連結計畫等經費705,951千 + 元,計淨增549,205千元。 +2.策進數位跨域應用與平台服務 + 經費1,600,693千元,較上年 + 度減列人工智慧速捷與領航推 + 動計畫等經費190,550千元, + 增列晶片驅動產業創新再升級 + -前瞻晶片驅動韌性安全創新 + 應用發展計畫等經費571,500 + 千元,計淨增380,950千元。 + 其中智慧防詐與數位信任應用 + 發展計畫總經費1,200,000千 + 元,分4年辦理,本年度編列 + 第1年經費300,000千元。" +2024,5262209800,3000000,無細項,數位發展部主管,數位產業署,第一預備金,科學支出,20.3.3,仍照上年度預算數編列。 +2024,4164010100,425864000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費351,995千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費8,645千元。 +2.基本行政工作維持費39,768千 + 元,較上年度增列汰換辦公室 + 地板等經費10,061千元。 +3.資訊管理與維護經費34,101千 + 元,較上年度增列7,326千元 + ,包括: + (1)資訊系統管理與維護經費3 +  1,154千元,較上年度增列 +  汰換AD網域服務主機等經費 +  7,960千元。 + (2)僑務資料智能分析及運用 +  規劃計畫—決策輔助、僑胞 +  服務及民生應用計畫總經費 +  26,000千元,分4年辦理,1 +  11至112年度已編列7,931千 +  元,本年度續編第3年經費2 +  ,947千元,較上年度減列63 +  4千元。" +2024,4164010900,46934000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.加強僑務委員聯繫及辦理僑務 + 委員會議經費12,730千元,較 + 上年度增列會議場地布置及文 + 件印製等經費1,000千元。 +2.國內慶典活動接待服務經費22 + ,089千元,較上年度增列辦理 + 中華民國第16任總統、副總統 + 就職慶祝活動等經費7,977千 + 元。 +3.研究發展及專案業務經費12,1 + 15千元,較上年度增列辦理臺 + 灣青年海外搭僑計畫等經費90 + 1千元。" +2024,4164012000,210537000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民僑團聯繫接待暨僑教中心服務,僑務支出,21.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元 + 活動經費21,648千元,較上年 + 度增列出訪海外辦理僑宴等經 + 費6,548千元。 +2.舉辦僑社工作研討會及邀訪與 + 培訓活動落實僑務工作經費19 + ,958千元,較上年度減列召開 + 全球僑界急難救助協會年會等 + 經費4,898千元。 +3.海外華僑文教中心服務業務經 + 費130,570千元,較上年度減 + 列紐約華僑文教服務中心整建 + 等經費7,064千元。 +4.僑界青年培育交流計畫總經費 + 230,266千元,分4年辦理,11 + 2年度已編列38,539千元,本 + 年度續編第2年經費49,661千 + 元,本科目編列38,361千元, + 較上年度增列11,022千元。" +2024,4164013100,262713000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑校發展暨文化社教輔助,僑務支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.編印及供應僑校華語教材經費 + 29,950千元,較上年度減列編 + 修及印製華語文教材等經費25 + 0千元。 +2.培訓僑校師資及充實教學資源 + 經費34,601千元,較上年度減 + 列辦理華語教學國際高峰會等 + 經費1,108千元。 +3.辦理文化社教活動及巡迴教學 + 經費41,404千元,較上年度增 + 列遴派國內優質藝文團體赴海 + 外展演等經費2,013千元。 +4.海外華語文學習深耕計畫總經 + 費442,349千元,分4年辦理, + 111至112年度已編列182,854 + 千元,本年度續編第3年經費1 + 18,969千元,較上年度增列15 + ,457千元。 +5.擴大培育及留用僑生計畫總經 + 費3,620,998千元,分4年辦理 + ,112年度已編列550,782千元 + ,本年度續編第2年經費621,3 + 60千元,本科目編列37,789千 + 元,較上年度增列7,484千元 + 。" +2024,4164013200,61044000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑商經濟業務,僑務支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.聯繫海外僑臺商組織並協助推 + 展業務經費18,761千元,較上 + 年度減列協輔僑臺商組織舉辦 + 會務推展及經貿多元活動等經 + 費2,674千元。 +2.培訓僑臺商經貿人才協助僑臺 + 商企業發展經費18,341千元, + 較上年度增列辦理僑臺商事業 + 經營行銷及創業相關培訓工作 + 坊等經費2,880千元。 +3.海外華人經濟資訊彙蒐並促進 + 海內外商機交流經費17,442千 + 元,較上年度減列捐助財團法 + 人海外信用保證基金辦理增資 + 等經費18,661千元。 +4.僑界青年培育交流計畫總經費 + 230,266千元,分4年辦理,11 + 2年度已編列經費38,539千元 + ,本年度續編第2年經費49,66 + 1千元,本科目編列6,500千元 + ,較上年度增列100千元。" +2024,4164013300,677651000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑生回國升學暨僑青培訓研習,僑務支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.擴大培育及留用僑生計畫總經 + 費3,620,998千元,分4年辦理 + ,112年度已編列550,782千元 + ,本年度續編第2年經費621,3 + 60千元,本科目編列583,571 + 千元,較上年度增列63,094千 + 元。 +2.輔導海外僑生來臺升學及畢業 + 留臺經費42,660千元,較上年 + 度減列在學僑生照顧輔導工作 + 等經費13,664千元。 +3.輔導海外青年來臺文化研習及 + 團隊活動經費51,420千元,較 + 上年度減列辦理海外青年各項 + 觀摩體驗活動等經費1,131千 + 元。 +4.上年度培訓海外專業技術青年 + 人才預算業已編竣,所列17,1 + 53千元如數減列。" +2024,4164013400,22496000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,21.1.7,"本年度預算數22,496千元,係辦 +理僑務新聞資訊及傳媒服務業務 +經費,較上年度減列加強與海外 +華文媒體之聯繫溝通等經費1,53 +2千元。" +2024,4164019800,7650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,21.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2024,416401A000,56579000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務支出(機密預算),僑務支出,21.1.9, +2024,5265010100,576428000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,一般行政,科學支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費453,145千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費16,008千元。 +2.基本行政工作維持費28,700千 + 元,較上年度減列辦公室空間 + 調整及視訊會議設備更新等經 + 費11,626千元。 +3.資訊管理經費94,583千元,較 + 上年度增列購置資訊硬體設備 + 及軟體授權等經費713千元。" +2024,5265012100,250601000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,國家災害防救科技中心發展計畫,科學支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.智慧化颱風洪水技術研究計畫 + 經費57,166千元,較上年度減 + 列跨尺度智慧化預警技術應用 + 在氣象大數據研發等經費59,0 + 00千元,增列氣象數位優化與 + 智能預警技術研發等經費57,1 + 66千元,計淨減1,834千元。 +2.災害應用技術之推動與決策支 + 援計畫經費104,755千元,較 + 上年度增列因應永續發展與淨 + 零調適技術發展等經費9,255 + 千元。 +3.防災科技之落實與服務平台計 + 畫經費88,680千元,較上年度 + 增列災防資訊整合加值與資訊 + 安全維護等經費2,830千元。" +2024,5265012200,4662449000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,國家太空中心發展計畫,科學支出,22.1.3,"1.本年度預算數4,662,449千元 + ,其中第三期國家太空科技發 + 展長程計畫(2019-2028)總經 + 費25,100,000千元,分10年辦 + 理,108至112年度已編列10,4 + 63,781千元,本年度續編第6 + 年經費1,813,957千元,較上 + 年度減列391,721千元。 +2.本年度預算數之內容與上年度 + 之比較如下: + (1)太空基礎研究計畫經費308 +  ,259千元,較上年度減列衛 +  星資料處理、衛星實驗室與 +  廠務維持等經費39,049千元 +  。 + (2)低軌通訊衛星計畫經費462 +  ,735千元,較上年度減列衛 +  星本體及系統整合、通訊酬 +  載系統等經費388,732千元 +  。 + (3)遙測衛星星系計畫經費898 +  ,418千元,較上年度減列超 +  高解析度智能遙測衛星關鍵 +  技術發展計畫等經費283,65 +  8千元,增列合成孔徑雷達 +  衛星星系計畫經費56,034千 +  元,計淨減227,624千元。 + (4)太空基礎工程與應用研究 +  能量整備計畫經費1,711,58 +  9千元,較上年度減列基礎 +  能量整備計畫經費247,397 +  千元,增列國家射場建置與 +  營運計畫等經費239,923千 +  元,計淨減7,474千元。 + (5)太空產業推動與人才培育 +  計畫經費1,281,448千元, +  較上年度減列光學酬載產業 +  深耕計畫等經費101,716千 +  元,增列1.5世代低軌通訊 +  衛星星系計畫等經費173,32 +  6千元,計淨增71,610千元 +  。" +2024,5265013100,6882875000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.院務推動與管理計畫經費105, + 755千元,較上年度增列企劃 + 推廣與國際鏈結等經費6,645 + 千元。 +2.半導體技術開發與人才培育服 + 務計畫經費1,218,217千元, + 較上年度增列下世代半導體基 + 礎核心設施建置、奈米元件研 + 究與服務等經費222,475千元 + 。 +3.儀器科技發展計畫經費258,52 + 4千元,較上年度減列精準健 + 康研發與聚落發展計畫—精準 + 健康醫材跨領域整合服務平台 + 等經費55,481千元,增列儀器 + 技術平台發展與應用等經費32 + ,634千元,計淨減22,847千元 + 。 +4.高速計算與網路應用研究計畫 + 經費1,141,370千元,較上年 + 度增列高效能計算技術研發、 + 建置與維運等經費388,765千 + 元。 +5.地震工程之運作及發展計畫經 + 費461,954千元,較上年度增 + 列離岸風機結構智慧防災監測 + 平台建置等經費162,660千元 + 。 +6.建構全國實驗動物資源服務中 + 心計畫經費343,451千元,較 + 上年度減列實驗動物3R策略之 + 推升計畫—器官晶片發展平台 + 等經費40,129千元,增列臺灣 + 動物實驗替代科技計畫—建置 + 多元驗證平台,完善產學研鏈 + 結及強化專業職能,提高動物 + 實驗品質等經費53,752千元, + 計淨增13,623千元。 +7.科技政策研究與資訊服務計畫 + 經費270,232千元,較上年度 + 減列生醫產業商品化人才培育 + 計畫—生醫產業商品化環境建 + 構暨國際人才培育等經費17,7 + 67千元,增列支援科技創新政 + 策推動策略與措施等經費17,8 + 49千元,計淨增82千元。  +8.海洋科技發展計畫經費368,22 + 3千元,較上年度減列研究船 + 營運暨船載設備精進等經費31 + ,859千元,增列海洋科儀設備 + 研製及服務等經費41,961千元 + ,計淨增10,102千元。 +9.新增晶片驅動產業創新再升級 + 計畫經費2,715,149千元。" +2024,5265013200,2027635000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,22.1.5,"本年度預算數��內容與上年度之 +比較如下: +1.業務推動及設施管理計畫經費 + 1,587,548千元,較上年度增 + 列台灣光子源(TPS)運轉維護 + 等經費68,548千元。 +2.台灣光子源周邊實驗設施興建 + 經費362,087千元,較上年度 + 增列高解析X光光譜、X光吸收 + 光譜等光束線建置經費29,106 + 千元。 +3.SPring-8台灣光束線升級計畫 + 經費78,000千元,較上年度增 + 列光束線元件及實驗站設備升 + 級等經費9,000千元。" +2024,5265018100,41396665000,國家科學技術發展基金,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,非營業特種基金,科學支出,22.1.6.1, +2024,5265019000,1780000,交通運輸及設備,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,一般建築及設備,科學支出,22.1.7.1, +2024,5265019800,1510000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,第一預備金,科學支出,22.1.8,仍照上年度預算數編列。 +2024,5165101200,465694000,無細項,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.2.1,"本年度預算數465,694千元,係 +輔助國立新竹科學園區實驗高級 +中等學校教學及訓輔經費,較上 +年度增列168,732千元。" +2024,5165108100,0,科學園區管理局作業基金,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.2.2.1, +2024,5265100100,263564000,無細項,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費242,588千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費1,878千元。 +2.基本行政工作維持費20,976千 + 元,較上年度減列雜項設備費 + 等590千元。" +2024,5265101000,109509000,綜合企劃,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.2.4.1, +2024,5265109800,1000000,無細項,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.2.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5165200200,163003000,無細項,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.3.1,"本年度預算數163,003千元,係 +輔助國立中科實驗高級中學教學 +及訓輔經費,較上年度減列19,1 +48千元。" +2024,5165208100,0,科學園區管理局作業基金,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.3.2.1, +2024,5265200100,231741000,無細項,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費193,712千元,較 + 上年度核實減列人事費3,416 + 千元。 +2.基本行政工作維持費38,029千 + 元,較上年度增列行政庶務委 + 外及辦公大樓設備養護等經費 + 2,071千元。" +2024,5265201000,1249000,企劃行政,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.3.4.1, +2024,5265209800,1000000,無細項,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 +2024,5165300200,433803000,無細項,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.4.1,"本年度預算數433,803千元,係 +輔助國立南科國際實驗高級中學 +、國立屏科實驗高級中等學校、 +國立嘉科實驗高級中等學校與國 +立高科實驗高級中等學校籌備處 +之教學及訓輔經費,較上年度增 +列30,082千元。" +2024,5165308100,291384000,科學園區管理局作業基金,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.4.2.1, +2024,5265300100,240026000,無細項,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下:  +1.人員維持費195,066千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費5,623千元。 +2.基本行政工作維持費44,960千 + 元,較上年度減列辦公廳舍管 + 理服務等經費779千元。" +2024,5265301000,58280000,綜合企劃,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.4.4.1, +2024,5265309000,0,交通及運輸設備,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,一般建築及設備,科學支出,22.4.5.1, +2024,5265309800,1000000,無細項,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.4.6,仍照上年度預算數編列。 +2024,4066010100,217776000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,23.1.1,"本年度預算數��內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費161,108千元,較 + 上年度核實減列人事費2,500 + 千元。 +2.基本行政工作維持費56,668千 + 元,較上年度減列講座鐘點費 + 等180千元,增列高架地板汰 + 換、辦公大樓管理及行政工作 + 委外等經費5,791千元,計淨 + 增5,611千元。" +2024,4066010200,29528000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,23.1.2,"本年度預算數29,528千元,係辦 +理金融監理業務所需經費,較上 +年度減列強化金融資安韌性計畫 +及委託研究計畫等經費10,081千 +元,增列國外旅費530千元,計 +淨減9,551千元。" +2024,4066019000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般建築及設備,財務支出,23.1.3.1, +2024,4066019800,400000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,23.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,4066100100,335733000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費293,642千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 等經費3,000千元。 +2.基本行政工作維持費42,091千 + 元,較上年度減列辦公室租金 + 、水電費及管理費等31,055千 + 元,增列資訊軟硬體設備汰換 + 、辦公大樓清潔及保全等經費 + 4,456千元,計淨減26,599千 + 元。" +2024,4066100300,7562000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,23.2.2,"本年度預算數7,562千元,係辦 +理銀行監理業務所需經費,較上 +年度減列短程車資等26千元,增 +列委託研究計畫等經費1,800千 +元,計淨增1,774千元。" +2024,4066109000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般建築及設備,財務支出,23.2.3.1, +2024,4066109800,170000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,23.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,4066200100,368630000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費330,901千元,較 + 上年度增列員工薪俸晉級差額 + 37千元。 +2.基本行政工作維持費37,729千 + 元,較上年度增列證券期貨大 + 樓外牆修繕、辦公室及會議室 + 改善、檔案庫房租金等經費16 + ,925千元。" +2024,4066200400,9789000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,23.3.2,"本年度預算數9,789千元,係辦 +理證券期貨市場監理業務所需經 +費,較上年度增列數據通訊費、 +大陸地區旅費及國外旅費等852 +千元。" +2024,4066209000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,23.3.3.1, +2024,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,23.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,4066300100,167137000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,23.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費148,126千元,較 + 上年度核實減列人事費1,500 + 千元。 +2.基本行政工作維持費19,011千 + 元,較上年度減列高架地板裝 + 設等經費1,031千元,增列辦 + 公大樓管理、行政工作委外及 + 雜項設備購置等經費1,975千 + 元,計淨增944千元。" +2024,4066300500,6368000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,23.4.2,"本年度預算數6,368千元,係辦 +理保險監理業務所需經費,較上 +年度減列委託研究計畫等經費62 +7千元,增列出國教育訓練費及 +大陸地區旅費124千元,計淨減5 +03千元。" +2024,4066309000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,保險局,一般建築及設備,財務支出,23.4.3.1, +2024,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,23.4.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,4066400100,466741000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,23.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費413,997千元,較 + 上年度核實減列人事費613千 + 元。 +2.基本行政工作維持費52,744千 + 元,較上年度減列辦公場所建 + 築物及消防全區檢測等經費4, + 080千元,增列辦公大樓管理 + 及資訊軟硬體設備汰換等經費 + 7,158千元,計淨增3,078千元 + 。" +2024,4066400600,23427000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,23.5.2,"本年度預算數23,427千元,係辦 +理金融機構檢查業務所需經費, +較上年度減列���訊費等85千元, +增列大陸地區旅費及國外旅費等 +970千元,計淨增885千元。" +2024,4066409000,1810000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般建築及設備,財務支出,23.5.3.1, +2024,4066409800,695000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,23.5.4,"本年度預算數較上年度減列如列 +數。" +2024,3767010100,283481000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費233,204千元,較 + 上年度增列員額15人之人事費 + 16,885千元。 +2.基本行政工作維持費50,277千 + 元,較上年度增列公文系統維 + 運等經費3,361千元。" +2024,3767010200,577568000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,海洋業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.綜合規劃管理16,824千元,較 + 上年度增列辦理國家海洋政策 + 白皮書編修及法政議題座談等 + 經費7,294千元。 +2.海洋資源作業102,409千元, + 較上年度增列強化海洋產業永 + 續發展及推動海洋地方創生計 + 畫等經費9,586千元。 +3.海域安全作業48,426千元,較 + 上年度增列25,519千元,包括 + : + (1)辦理海線安全國際會議及 +  海域遊憩安全先期建置示範 +  區與後續推廣等經費28,276 +  千元,較上年度增列15,569 +  千元。 + (2)結合地方政府及民間團體 +  加強維護海域遊憩活動安全 +  工作計畫總經費62,600千元 +  ,分4年辦理,111至112年 +  度已編列20,400千元,本年 +  度續編第3年經費20,150千 +  元,較上年度增列9,950千 +  元。 +4.科技文教作業80,131千元,較 + 上年度增列復振航海文化力計 + 畫等經費7,694千元。 +5.國際發展作業62,026千元,較 + 上年度增列38,363千元,包括 + : + (1)辦理國際海洋事務交流等 +  經費41,026千元,較上年度 +  增列臺美智慧海洋科技合作 +  發展計畫等經費17,363千元 +  。 + (2)新增籌組海洋廢棄物治理 +  國家隊布建印太區域海廢治 +  理平台發展計畫總經費120, +  000千元,分4年辦理,本年 +  度編列第1年經費21,000千 +  元。 +6.其他設備6,143千元,較上年 + 度減列建置公文系統及採購稽 + 核資訊化作業平臺等經費3,36 + 7千元。 +7.海洋委員會、海洋保育署暨國 + 家海洋研究院合署辦公廳舍新 + 建工程計畫總經費1,133,622 + 千元,分6年辦理,110至112 + 年度已編列218,957千元,本 + 年度續編第4年經費261,609千 + 元,較上年度增列73,312千元 + 。" +2024,3767019000,1700000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海洋委員會,一般建築及設備,民政支出,24.1.3.1, +2024,3767019800,3500000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,第一預備金,民政支出,24.1.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3767100100,13199505000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費13,178,308千元, + 較上年度核實減列人事費27,4 + 53千元。 +2.基本行政工作維持費21,197千 + 元,較上年度增列辦公器具養 + 護費等40千元。" +2024,3767100200,1232404000,海巡規劃及管理,海洋委員會主管,海巡署及所屬,海巡業務,民政支出,24.2.2.1, +2024,3767109000,90360000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, +2024,3767109800,25000000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,第一預備金,民政支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,7167200100,172513000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,一般行政,環境保護支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費151,942千元,較 + 上年度增列員額14人之人事費 + 6,000千元。 +2.基本行政工作維持費20,571千 + 元,較上年度減列其他業務租 + 金1千元。" +2024,7167200200,630872000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,海洋保育業務,環境保護支出,24.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.綜合規劃作業14,807千元,較 + 上年度減列辦理海洋保育教育 + 推廣等經費2,107千元。 +2.海洋生物保育作業40,847千元 + ,較上年度增列辦理藍碳棲地 + 復育推動等經費8,000千元。 +3.海洋環境管理作業17,471千元 + ,較上年度減列購置海污應變 + 所需資材等經費5,892千元。 +4.向海致敬-臺灣海域生態環境 + 守護計畫總經費1,022,190千 + 元,分4年辦理,110至112年 + 度已編列758,815千元,本年 + 度續編最後1年經費263,375千 + 元,較上年度增列7,905千元 + 。 +5.新���污染防治潔淨海洋計畫總 + 經費2,019,470千元,分4年辦 + 理,本年度編列第1年經費309 + ,372千元,本科目編列294,37 + 2千元。 +6.上年度向海致敬-海岸清潔維 + 護計畫預算業已編竣,所列15 + 8,372千元如數減列。 +7.上年度海洋污染監測與應處計 + 畫預算業已編竣,所列111,00 + 0千元如數減列。" +2024,7167209000,0,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海洋保育署,一般建築及設備,環境保護支出,24.3.3.1, +2024,7167209800,900000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,第一預備金,環境保護支出,24.3.4,仍照上年度預算數編列。 +2024,3767300100,136230000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,一般行政,民政支出,24.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費119,939千元,較 + 上年度增列員額10人之人事費 + 9,287千元。 +2.基本行政工作維持費16,291千 + 元,與上年度同。" +2024,3767300200,984741000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,海洋研究業務,民政支出,24.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.綜合規劃及人力培訓作業9,50 + 0千元,較上年度增列海洋大 + 數據競賽等經費3,349千元。 +2.海洋政策及文化研究作業8,00 + 0千元,較上年度減列17至19 + 世紀台江內海沉船事件及聚落 + 文化變遷研究等經費272千元 + 。 +3.海洋科學及資訊研究作業184, + 250千元,較上年度增列43,57 + 6千元,包括: + (1)海域地形底質調查、國家 +  海洋資料庫及海象監測站等 +  經費162,250千元,較上年 +  度增列海象監測站維運及海 +  洋數位孿生虛實場域建置與 +  技術發展等經費49,576千元 +  。 + (2)馬祖海域受違法抽砂影響 +  專案調查及監測計畫總經費 +  137,500千元,分年辦理,1 +  12年度已編列40,000千元, +  本年度續編第2年經費40,00 +  0千元,本科目編列22,000 +  千元,較上年度減列6,000 +  千元。 +4.海洋生態及保育研究作業67,1 + 40千元,較上年度減列1,726 + 千元,包括: + (1)海洋生態調查分析、海洋 +  生物與棲地保育研究及海洋 +  外來種入侵防治技術等經費 +  49,140千元,較上年度減列 +  離岸風電場生態保育環境監 +  測研究等經費7,726千元。 + (2)馬祖海域受違法抽砂影響 +  專案調查及監測計畫總經費 +  137,500千元,分年辦理,1 +  12年度已編列40,000千元, +  本年度續編第2年經費40,00 +  0千元,本科目編列18,000 +  千元,較上年度增列6,000 +  千元。 +5.海洋產業及工程研究作業123, + 986千元,較上年度增列黑潮 + 示範電廠暨百瓩黑潮發電商轉 + 原型機研製計畫等經費64,952 + 千元。 +6.國家船模實驗室多功能水槽建 + 置計畫總經費4,479,625千元 + ,分6年辦理,111至112年度 + 已編列369,352千元,本年度 + 續編第3年經費50,000千元, + 較上年度減列219,352千元。 +7.海洋基礎資料調查船興建計畫 + 總經費3,100,000千元,分4年 + 辦理,112年度已編列50,150 + 千元,本年度續編第2年經費5 + 41,865千元,較上年度增列49 + 1,715千元。" +2024,3767309800,500000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,第一預備金,民政支出,24.4.3,"本年度預算數較上年度減列如列 +數。" +2024,5169010500,1075034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,25.1.1,"本年度預算數1,075,034千元, +係各榮民總醫院及其分院臨床教 +學研究經費,較上年度增列50,0 +00千元。" +2024,5169010700,17312000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.退除役官兵就學輔導措施1,40 + 0千元,與上年度同。 +2.退除役官兵職業技術訓練15,9 + 12千元,較上年度增列學員宿 + 舍沐浴鍋爐設備費等1,941千 + 元。" +2024,6169010400,8941891000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,25.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.榮民健康保險經費5,049,734 + 千元,較上年度減列113,966 + 千元。 +2.榮眷健康保險經費1,214,767 + 千元,較上年度減列31,997千 + 元。 +3.榮民健保醫療部分負擔經費2, + 677,390千元,較上年度減列4 + 5,946千元。" +2024,6269010900,631955000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,25.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基本行政工作維持費54,659千 + 元,較上年度增列業務費等2, + 074千元。 +2.清寒榮民子女就學補助經費13 + ,743千元,與上年度同。 +3.志工服務照顧榮民作業經費14 + 6,646千元,較上年度增列業 + 務費等341千元。 +4.榮民榮眷遺眷急難救助及慰問 + 經費322,507千元,較上年度 + 增列獎補助費等19,431千元。 +5.八二三參戰義務役官兵年節慰 + 問經費63,154千元,較上年度 + 減列9,021千元。 +6.榮民及榮眷生活輔導宣慰及座 + 談3,617千元,與上年度同。 +7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產 + 管理作業2,086千元,較上年 + 度增列業務費等351千元。 +8.海內外退伍軍人聯繫作業17,0 + 35千元,較上年度增列業務費 + 等6,441千元。 +9.國軍單身退員宿舍服務與管理 + 8,508千元,較上年度增列業 + 務費等13千元。" +2024,6369010100,3643153000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,25.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.人員維持費3,372,981千元, + 較上年度增列榮民公司民營化 + 前退休退職給付等經費575,13 + 4千元。 +2.基本行政工作維持費97,742千 + 元,較上年度增列一般事務費 + 等11,086千元。 +3.幹部在職及役男替代役訓練經 + 費2,962千元,較上年度減列 + 退除役特考錄取人員基礎訓練 + 等經費911千元。 +4.辦理統計與資訊管理作業經費 + 162,394千元,較上年度增列 + 資訊軟硬體設備費等80,029千 + 元。 +5.辦理榮民工程公司清理計畫7, + 074千元,較上年度減列補助 + 國軍退除役官兵安置基金代榮 + 民工程公司舉借利息8,510千 + 元。" +2024,6369010300,2608560000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,25.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.對榮民及特定醫療體系之補助 + 1,668,541千元,較上年度減 + 列補助高雄榮民總醫院屏東大 + 武分院開辦費等98,235千元。 +2.長期照顧與身心障礙醫療復健 + 服務339,585千元,較上年度 + 減列業務費等40,337千元。 +3.各級榮民醫院營運督導管理11 + ,766千元,較上年度增列一般 + 事務費等5,618千元。 +4.社區醫療服務183,489千元, + 較上年度增列獎補助費等31,1 + 00千元。 +5.醫事人力培訓與專業教育訓練 + 61,535千元,較上年度增列配 + 合衛生福利部辦理重點科別培 + 育公費醫師制度計畫及國防醫 + 學院代訓公費生等經費3,562 + 千元。 +6.高齡醫學發展與照護207,281 + 千元,較上年度增列獎補助費 + 等16,590千元。 +7.安寧緩和醫療照護與推廣75,6 + 01千元,較上年度增列獎補助 + 費等6,422千元。 +8.偏鄉醫師留任獎勵經費60,762 + 千元,較上年度減列12,590千 + 元。" +2024,6369010800,7412551000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,25.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.基本行政工作維持費1,527,50 + 7千元,較上年度增列勞務外 + 包等經費64,986千元。 +2.就養榮民給與等經費5,850,12 + 6千元,較上年度減列989千元 + 。 +3.就養榮民養護材料13,148千元 + ,較上年度增列獎補助費等37 + 2千元。 +4.就養榮民文康活動及住院年節 + 慰問8,265千元,較上年度增 + 列獎補助費等60千元。 +5.廢水廢棄物及環境保護作業13 + ,505千元,較上年度增列環境 + 整治等經費5,801千元。" +2024,6369018100,0,醫療作業基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,非營業特種基金,福利服務支出,25.1.8.1, +2024,6369019000,775689000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,25.1.9.1, +2024,6369019800,19000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,25.1.10,仍照上年度預算數編列。 +2024,7669019600,103884146000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,25.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之 +比較如下: +1.官兵一次退除役給付9,790,68 + 9千元,較上年度增列一次退 + 伍金等1,826,020千元。 +2.大陸已退來台軍官給付半俸88 + 1千元,較上年度減列70千元 + 。 +3.退休及贍養官兵薪給78,232,2 + 82千元,較上年度增列軍職退 + 休人員退休俸及年終慰問金等 + 2,415,195千元。 +4.退休及贍養官兵主副食實物代 + 金19,262千元,較上年度減列 + 3,136千���。 +5.退休及贍養官兵眷屬各項補助 + 15,813,876千元,較上年度減 + 列優惠存款利息差額補助等經 + 費1,602,254千元。 +6.軍職人員退伍金其他現金給與 + 補償金27,156千元,較上年度 + 增列7,919千元。" +2024,7769019700,6144000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,25.1.12,"本年度預算數6,144千元,係退 +除業務作業經費,與上年度同。" +2024,5171185100,58712303000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市教育補助,教育支出,26.1.1,"本年度預算數58,712,303千元, +較上年度增列3,141,358千元, +其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市教育人員 + 人事費、退休撫卹給付、基本 + 辦公費、私立學校教職員公教 + 人員保險保費及外籍英語教師 + 等經費10,832,081千元。 +2.補助各直轄市及縣市學校午餐 + 與採用國產可溯源食材、中途 + 學校、國中雜費減免、學校水 + 電費及冷氣電費與維護費、老 + 舊校舍整建、教學研究及校園 + 設施設備改善等經費36,775,0 + 17千元。 +3.補助各直轄市及縣市退休教職 + 人員年金改革節省退撫給付挹 + 注公務人員退休撫卹基金經費 + 10,505,205千元。 +4.補助各直轄市及縣市教師專案 + 退休經費600,000千元。" +2024,5871186000,11000000000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市交通補助,交通支出,26.1.2,"本年度預算數11,000,000千元, +係補助各直轄市、縣市辦理交通 +建設與道路養護及道安計畫等經 +費,與上年度同。" +2024,5971186100,32390493000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,26.1.3,"本年度預算數32,390,493千元, +較上年度增列4,184,561千元, +其補助項目如下: +1.補助各直轄市及縣市辦理各項 + 基本設施及疏濬清淤等經費26 + ,390,493千元。 +2.依各直轄市、縣市開源節流執 + 行績效與各項施政計畫及預算 + 考核成績撥付之補助款6,000, + 000千元。" +2024,6171186600,1190280000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,26.1.4,"本年度預算數1,190,280千元, +係補助各直轄市與縣市依法應負 +擔之農民健康保險及國民年金保 +險等經費,較上年度增列187,54 +1千元。" +2024,6271186700,7880419000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,26.1.5,"本年度預算數7,880,419千元, +係補助各直轄市及縣市低收入戶 +生活補助等經費,較上年度增列 +760,572千元。" +2024,6371186800,46722752000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,26.1.6,"本年度預算數46,722,752千元, +係補助各直轄市及縣市推展身心 +障礙者、兒童、少年、老人、婦 +女福利服務、身心障礙者生活補 +助與中低收入老人生活津貼及老 +年農民福利津貼等經費,較上年 +度增列7,968,757千元。" +2024,8671188400,20356481000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,26.1.7,"本年度預算數20,356,481千元, +較上年度減列612,571千元,其 +補助項目如下: +1.補助各直轄市與縣市公務、警 + 察、消防人員人事費、退休撫 + 卹給付、基本辦公費、議員及 + 里長費用、對公立醫療院所補 + 助等經費15,008,581千元。 +2.補助各直轄市及縣市退休公務 + 人員年金改革節省退撫給付挹 + 注公務人員退休撫卹基金經費 + 4,847,900千元。 +3.直轄市及縣市辦理促參案件績 + 效獎勵等經費500,000千元。" +2024,8771188500,52000000000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,26.1.8,"本年度預算數52,000,000千元, +係對直轄市及縣市平衡預算補助 +經費,以增裕其財政收入,與上 +年度同。"