year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note 2017,3102010100,846860000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費634,510千元,較上年度減列 員額10人及撥補勞工退休準備金專戶差額 等經費52,884千元。 2.基本行政工作維持費165,431千元,較上 年度減列府區電子圍籬暨風雷防闖警報器 系統設備等經費27,901千元。其中電力匯 流排更新工程計畫總經費65,230千元,分 2年辦理,105年度已編列36,000千元,本 年度續編最後1年經費29,230千元。 3.資訊行政工作維持費42,161千元,較上年 度增列資訊設備、系統維護及委託專案研 究等經費1,728千元。 4.警衛行政工作維持費4,758千元,較上年 度減列購置服裝等經費229千元。 5.上年度辦理第十四任總統副總統辦公區域 、寓所修繕及設備購置等預算業已編竣, 所列49,944千元如數減列。" 2017,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首國內 外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 其他相關經費,與上年度同。" 2017,3102010300,16575000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.慶典佈置經費3,857千元,較上年度增列 佈置會場等經費742千元。 2.慶典接待經費12,718千元,較上年度增列 元旦升旗典禮等經費532千元。 3.上年度辦理第十四任總統副總統就職預算 業已編竣,所列36,311千元如數減列。" 2017,3102010400,12126000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, 2017,3102010500,11366000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數11,366千元,係辦理新聞聯繫 與發布所需經費,較上年度減列辦理相關新 聞活動等經費51千元。" 2017,3102010600,25255000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第九任卸任總統禮遇經費8,590千元,與 上年度同。 2.第十三任卸任總統禮遇經費10,590千元, 較上年度增列禮遇金及保健醫療費用等經 費379千元。 3.第十三任卸任副總統禮遇經費6,075千元 ,較上年度增列禮遇金及保健醫療費用等 經費490千元。 4.上年度第十一任及第十二任卸任副總統禮 遇預算業已編竣,所列2,935千元如數減 列。" 2017,3102010800,9220000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報編印經費508千元,較上年度減列公 報印刷等經費57千元。 2.印信鑄造頒發經費2,809千元,較上年度 增列各機關印信製(換)發經費1,470千元 。 3.勳章製作及敬老事宜經費5,903千元,較 上年度增列製作勳章等經費50千元。" 2017,3102019800,2073000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.8,仍照上年度預算數編列。 2017,3102100100,176848000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費150,032千元,較上年度增列 缺額補實之人事費1,638千元。 2.基本行政工作維持費26,816千元,較上年 度減列資訊服務費、水電費、資訊軟硬體 設備費、雜項設備費等3,110千元。" 2017,3102102000,21483000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數21,483千元,係國家安全諮詢 研究業務經費,較上年度減列國防、外交與 兩岸相關議題之研究經費472千元。" 2017,3102109000,920000,交通及運輸設備,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,1.2.3.1, 2017,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5302300100,177807000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費156,741千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額經費6,667 千元。 2.基本行政工作維持費19,566千元,較上年 度增列古蹟建築物整修工程規劃設計等經 費898千元。 3.資訊業務經費1,500千元,較上年度減列 資訊設備維護保養等經費173千元。" 2017,5302301000,7907000,史料採集,總統府主管,國史館,史料採集與典藏,文化支出,1.3.2.1, 2017,5302302000,8470000,無細項,總統府主管,國史館,國史編纂,文化支出,1.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.史籍編纂及史事專題研究經費2,507千元 ,較上年度減列史籍印製費279千元。 2.總統副總統史料及人物傳記編纂經費4,09 2千元,較上年度增列編輯、校對及印製 費1,878千元。 3.史學研究叢刊編撰經費1,871千元,較上 年度減列辦理學術研討會等經費207千元 。" 2017,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5302313000,78389000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費59,652千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額經費248千元。 2.基本行政工作維持費18,737千元,較上年 度增列文物大樓屋頂防水隔熱改善工程等 經費540千元。" 2017,5302314000,3714000,採集文獻暨文物大樓營運,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2.1, 2017,5202400100,363774000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費196,508千元,較上年度核實 減列人事費464千元。 2.基本行政工作維持費41,327千元,較上年 度減列水電費及房屋建築養護等經費2,70 4千元。 3.資訊技術服務經費88,375千元,較上年度 減列資訊操作維護、國際網路專線及接取 服務租金等經費3,937千元。 4.場地設施管理經費28,038千元,較上年度 減列設施機械設備養護及購置雜項設備等 經費3,873千元。 5.幼兒園運作維持經費9,526千元,與上年 度同。" 2017,5202401000,3007601000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, 2017,5202402000,1683717000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, 2017,5202403000,1171455000,無細項,總統府主管,中央研究院,國家生技研究園區,科學支出,1.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家生技研究園區計畫總經費22,596,000 千元,97至105年度已編列18,850,350千 元,本年度續編第10年經費1,171,455千 元,納入科學研究基金辦理,較上年度減 列2,765,244千元。 2.上年度國家生技研究園區營運管理維護經 費預算業已編竣,所列58,415千元如數減 列。" 2017,5202409000,1458200000,土地購置,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.5.1, 2017,5202409800,7375000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3203010100,889116000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費816,496千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額經費26,665 千元。 2.基本行政工作維持費70,848千元,較上年 度減列工讀生1人酬勞及退休職人員三節 慰問金等1,650千元,增列中央大樓白蟻 防治處理費及清潔勞務服務費等1,190千 元,計淨減460千元。 3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。 4.檔案管理典藏掃描及維護經費397千元, 與上年度同。 5.資料蒐集及陳列經費1,225千元,與上年 度同。" 2017,3203010700,10803000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費338千元,與上年度同。 2.施政報告編印經費684千元,與上年度同 。 3.政策及法案之研審經費654千元,與上年 度同。 4.派員出國計畫經費402千元,較上年度減 列派員參加國際會議等經費49千元。 5.公共事務推展經費5,400千元,與上年度 同。 6.法規審查研議及訴願審議督導3,325千元 ,與上年度同。 7.上年度公民投票審議委員會業務預算業已 編竣,所列1,507千元如數減列。" 2017,3203011100,6250000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,250千元,係院長行使職權 之相關必要支出,與上年度同。" 2017,3203011500,38981000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技發展企劃及行政工作維持費34,743千 元,較上年度減列辦公室整修及購置資訊 軟硬體設備等經費1,000千元。 2.政府科技概算審議經費1,645千元,與上 年度同。 3.科技會報及重要科技策略會議經費2,593 千元,較上年度減列辦理科技策略會議場 地及設備租金等經費640千元。" 2017,3203011600,108615000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南部聯合服務業務經費89,905千元,較上 年度減列4,500千元,包括: (1)基本運作經費8,989千元,與上年度同 。 (2)南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫 總經費437,801千元,分7年辦理,101 至105年度已編列155,204千元,本年度 續編第6年經費80,916千元,較上年度 減列4,500千元。 2.中部聯合服務業務經費6,611千元,與上 年度同。 3.東部聯合服務業務經費5,375千元,與上 年度同。 4.雲嘉南區聯合服務業務經費6,724千元, 與上年度同。" 2017,3203011800,8593000,無細項,行政院主管,行政院,國土及資通安全業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土安全規劃經費4,750千元,與上年度 同。 2.資通安全業務經費3,843千元,與上年度 同。" 2017,3203011900,8077000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.災害防救行政工作維持費2,000千元,與 上年度同。 2.全國災害防救業務推展經費6,077千元, 較上年度減列捐助國內團體辦理災害防救 相關事務經費40千元。" 2017,3203012000,15031000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.性別平等綜合企劃業務經費2,312千元, 與上年度同。 2.推展性別平等權益促進工作經費1,517千 元,與上年度同。 3.推展性別平等權利保障工作經費3,573千 元,與上年度同。 4.性別平等推廣及發展工作經費7,629千元 ,較上年度減列委託辦理亞太經濟合作性 別議題及相關工作計畫經費443千元。" 2017,3203012200,17281000,無細項,行政院主管,行政院,消保及食安業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消費者保護綜合企劃業務經費4,617千元 ,較上年度增列辦理消費者保護業務交流 與研討等經費218千元。 2.消費者保護督導業務經費2,930千元,較 上年度減列辦理中央機關消費者保護工作 考核獎勵金等518千元。 3.消費者保護法制業務經費902千元,與上 年度同。 4.消費者保護官業務經費3,332千元,與上 年度同。 5.食品安全業務經費5,500千元,較上年度 減列國內旅費2千元。" 2017,3203012300,60230000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊系統維運及更新經費42,230千元,較 上年度增列資訊作業維護費及資訊軟硬體 設備費1,300千元。 2.新增政務大數據創新應用計畫,總經費93 ,500千元,分4年辦理,本年度編列第1年 經費18,000千元。 3.上年度建置性別平等資料庫計畫預算業已 編竣,所列30,146千元如數減列。" 2017,3203012400,56924000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新聞聯繫與發布經費2,975千元,與上年 度同。 2.法令政策溝通經費29,696千元,與上年度 同。 3.輿情蒐報與研析經費6,184千元,與上年 度同。 4.辦理縣市政府新聞聯繫及輿情蒐報經費9, 018千元,與上年度同。 5.國情資料編印及供應經費4,703千元,與 上年度同。 6.新聞影音圖像資料之攝製經費4,348千元 ,與上年度同。" 2017,3203019000,6466000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.12.1, 2017,3203019800,3800000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.13,仍照上年度預算數編列。 2017,3203100100,820586000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費787,779千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額經費12,612 千元,增列員工薪俸晉級差額等經費4,86 2千元,計淨減7,750千元。 2.基本行政工作維持費30,636千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金1,170千元 ,增列辦理建築物耐震能力評估及房屋建 築養護等經費2,615千元,計淨增1,445千 元。 3.政府內部控制規劃及督導經費2,171千元 ,與上年度同。" 2017,3203101000,3776000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央總預算之核編與執行經費3,087千元 ,較上年度減列公務聯繫用電話費50千元 。 2.地方政府主計業務之督導與查核經費689 千元,與上年度同。" 2017,3203101100,1870000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數1,870千元,係辦理特種基金 預算核編及執行經費,與上年度同。" 2017,3203101200,2211000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央總決算之處理與核編經費1,564千元 ,與上年度同。 2.特種基金會計事務處理及決算核編經費64 7千元,與上年度同。" 2017,3203101300,28166000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理統計行政與統計標準經費622千元, 較上年度減列租用AREMOS經濟統計資料庫 系統110千元,增列舉辦統計學術研討會 等經費172千元,計淨增62千元。 2.辦理綜合統計經費13,349千元,較上年度 減列服務業營運與投資概況調查及委外辦 理國民幸福指數調查等相關經費4,769千 元,增列辦理營造工程物價指數權數結構 及民間自建營繕工程調查等經費1,801千 元,計淨減2,968千元。 3.辦理家庭收支統計經費13,191千元,與上 年度同。 4.辦理綠色國民所得統計經費1,004千元, 與上年度同。" 2017,3203101400,332403000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理農林漁牧業普查經費970千元,較上 年度減列成立普查臨時組織、人員訓練、 宣導及實地訪查等相關作業經費201,497 千元。 2.辦理工業及服務業普查經費256,000千元 ,較上年度增列成立普查臨時組織、人員 訓練、宣導及實地訪查等相關作業經費23 1,213千元。 3.辦理人口及住宅普查經費4,132千元,較 上年度增列試驗調查等經費3,138千元。 4.普查資訊供應管理及發展經費11,135千元 ,與上年度同。 5.國富統計經費703千元,與上年度同。 6.人力資源及專案調查經費33,227千元,較 上年度減列按年辦理相關附帶專案調查之 作業經費500千元。 7.受僱員工薪資調查及生產力統計經費11,4 45千元,與上年度同。 8.各機關統計調查及調查網管理經費14,791 千元,與上年度同。" 2017,3203101500,15644000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數15,644千元,係辦理主計人員 訓練經費,與上年度同。" 2017,3203101600,79470000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.歲計會計資訊管理經費17,027千元,較上 年度減列系統改版推動所需之軟體維護、 諮詢服務、上線輔導及委託研究等經費1, 157千元。 2.統計及行政資訊管理經費10,353千元,較 上年度減列資訊系統軟硬體維護等經費54 2千元,增列委託辦理普查數據應用技術 相關研究等經費597千元,計淨增55千元 。 3.資訊系統維運管理經費27,129千元,較上 年度減列電腦及伺服器等軟硬體維護費10 9千元。 4.新增跨機關整合共用行政資訊系統推動計 畫總經費108,972千元,分4年辦理,本年 度編列第1年經費24,961千元。" 2017,3203109000,1909000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, 2017,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 2017,3203300100,351964000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費322,196千元,較上年度核實 減列人事費1,596千元。 2.基本行政工作維持費24,204千元,較上年 度減列稿費、一般事務費及退休職人員三 節慰問金等2,298千元,增列物品、設施 及機械設備養護費等2,935千元,計淨增6 37千元。 3.人事行政資訊工作經費5,234千元,較上 年度減列資訊服務費及資訊軟硬體設備費 等1,243千元。 4.人事資料登記管理經費330千元,較上年 度增列一般事務費等130千元。" 2017,3203300200,212316000,無細項,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人事行政綜合規劃經費4,836千元,較上 年度減列人事行政研究發展徵文獎勵活動 等經費908千元,增列推動策略性人力資 源管理及研議增修訂人事法規等經費1,70 7千元,計淨增799千元。 2.合理配置組設人力經費2,489千元,較上 年度減列通訊費、國內旅費等443千元。 3.公務人員培訓與考用經費42,133千元,較 上年度減列選送公務人員出國進修研習、 中高階公務人員短期密集專業英語進修等 經費2,129千元。 4.給與福利制度規劃經費1,702千元,較上 年度減列辦理文康活動等經費4,531千元 。 5.人事資訊發展規劃經費81,177千元,較上 年度增列資訊服務費、資訊軟硬體設備費 等73,162千元,其中「全國性共用人事業 務資訊系統功能提升及維運計畫」總經費 290,371千元,分4年辦理,本年度編列第 1年經費70,905千元。 6.新增行政院跨領域科技管理與談判人才培 育計畫經費15,679千元。 7.新增策略性人力資源跨域整合計畫,總經 費442,236千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費64,300千元。 8.上年度行政院跨領域科技管理人才在職培 訓發展計畫預算業已編竣,所列19,797千 元如數減列。 9.上年度全國公務人力資源智慧型資訊服務 計畫預算業已編竣,所列43,201千元如數 減列。 10.上年度循證化公務人力統計分析服務計 畫預算業已編竣,所列4,697千元如數減 列。" 2017,3203300300,777000,交通及運輸設備,行政院主管,人事行政總處,一般建築及設備,行政支出,2.3.3.1, 2017,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.4,仍照上年度預算數編列。 2017,7603303400,11240000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付7, 530千元,較上年度減列優惠存款利息差 額補貼經費942千元。 2.第一屆資深立法委員自願退職給付3,710 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 貼經費646千元。" 2017,7603303600,9179000,無細項,行政院主管,人事行政總處,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數9,179千元,係辦理中央公教 員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 公殘廢死亡慰問給付經費,與上年度同。" 2017,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.7,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 舊制退撫給付,與上年度同。" 2017,8903304500,1700000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.8,"本年度預算數1,700,000千元,係辦理公教 人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度 減列100,000千元。" 2017,3203310100,56773000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費54,001千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費927千元。 2.基本行政工作維持費2,772千元,較上年 度減列其他業務租金、物品及獎補助費等 616千元,增列宿舍水電及管理費等120千 元,計淨減496千元。" 2017,3203311000,69362000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.在職訓練研習課程經費47,790千元,較上 年度減列聘請講座及學員膳宿等經費3,38 6千元。 2.訓練輔導行政維持經費3,560千元,較上 年度增列訓練行政專業服務等經費208千 元。 3.人力資源研究發展經費12,955千元,較上 年度增列建置資訊安全環境相關設備等經 費2,214千元。 4.網路教學系統經費5,057千元,較上年度 減列網路教學課程規劃設計等經費467千 元,增列辦理數位行動學習建置經費2,36 8千元,計淨增1,901千元。" 2017,3203319000,0,交通及運輸設備,行政院主管,公務人力發展中心,一般建築及設備,行政支出,2.4.3.1, 2017,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,2.4.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3203330100,79935000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費76,294千元,較上年度核實減 列人事費1,500千元。 2.基本行政工作維持費3,641千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金、購置雜項 設備及油料等經費654千元。" 2017,3203330200,37670000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教學及發展經費15,767千元,較上年度減 列講座鐘點費等1,123千元,增列稿費及 短程車資等1,309千元,計淨增186千元。 2.輔導及推廣經費9,184千元,較上年度減 列一般事務費等1,335千元,增列雜項設 備費等2,350千元,計淨增1,015千元。 3.數位學習經費8,899千元,較上年度減列 系統開發費等2,552千元,增列硬體設備 費等1,327千元,計淨減1,225千元。 4.學員事務管理經費3,820千元,較上年度 減列水電等經費1,343千元,增列園區用 水及文教大樓照明設備智慧化改善等經費 549千元,計淨減794千元。" 2017,3203339000,8712000,營建工程,行政院主管,地方行政研習中心,一般建築及設備,行政支出,2.5.3.1, 2017,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,2.5.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5303400100,695872000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費509,126千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額經費50,364 千元。 2.基本行政工作維持費186,746千元,較上 年度減列水電費及辦公廳舍修繕等經費2, 696千元。" 2017,5303400200,12169000,器物管理研究及展覽,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理及展覽,文化支出,2.6.2.1, 2017,5303400300,16019000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物登錄與科技研析,文化支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文物登錄徵集經費762千元,較上年度減 列文物借展等經費84千元。 2.文物科技研析維護經費6,527千元,較上 年度增列出席文物保存研討會等經費220 千元。 3.新增實驗室維護與檢測技術提升經費8,73 0千元。 4.上年度文物高精密科學檢測技術研發應用 暨實驗室建置預算業已編竣,所列15,500 千元如數減列。" 2017,5303400400,4817000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物加值運用與管理,文化支出,2.6.4,"本年度預算數4,817千元,係辦理文物加值 運用與管理業務經費,較上年度減列智慧財 產權授權及權利侵害之救濟等經費38千元。" 2017,5303400500,48802000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,資訊管理維護,文化支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊管理與維護經費21,302千元,較上年 度減列資通安全設備及差勤系統建置等經 費1,794千元。 2.4G加速行動寬頻服務及產業發展計畫經費 27,500千元,較上年度減列4G行動博物館 內容製作等經費17,500千元。 3.上年度故宮行動電子化服務計畫預算業已 編竣,所列9,474千元如數減列。" 2017,5303400600,165211000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全管理維護,文化支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.北部院區安全管理維護經費60,482千元, 較上年度增列消防設備汰舊改善等經費25 ,696千元。 2.南部院區安全管理維護經費104,729千元 ,較上年度增列保全業務等經費2,629千 元。" 2017,5303400700,0,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,故宮南部院區籌建,文化支出,2.6.7,"上年度故宮南部院區籌建計畫預算業已編竣 ,所列316,900千元如數減列。" 2017,5303409000,28978000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.6.8.1, 2017,5303409800,3600000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.6.9,仍照上年度預算數編列。 2017,5903410100,693811000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費647,156千元,較上年度核實 減列人事費16,931千元。 2.基本行政工作維持費46,655千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等1,601千 元。" 2017,5903411000,21673000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,規劃及推動國家發展計畫綜合業務,其他經濟服務支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃推動國家發展計畫經費1,406千元, 較上年度減列一般事務費等668千元。 2.編審施政計畫及健全中長程計畫制度經費 1,210千元,較上年度減列一般事務費等2 77千元。 3.辦理國家發展重要議題研究經費9,000千 元,較上年度減列辦理國家發展策略規劃 及研析等經費2,596千元。 4.編製國家發展經社資料經費3,463千元, 較上年度減列一般事務費等88千元。 5.管理圖書資訊及出版品經費3,708千元, 較上年度增列辦理國發會出版品機構典藏 系統內容擴充計畫等經費460千元。 6.推動國際合作及交流相關業務經費2,886 千元,較上年度減列參加亞太經濟合作會 議(APEC)相關會議與活動所需旅費等217 千元。" 2017,5903411100,19169000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,研擬經濟政策、協調推動財經措施,其他經濟服務支出,2.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.經濟、景氣情勢分析經費10,124千元,較 上年度減列辦理物價與景氣相關指標維護 及議題研析等經費773千元。 2.財經新策略規劃研究經費9,045千元,較 上年度增列辦理臺灣採購經理人指數編製 及廠商營運展望調查等經費391千元。" 2017,5903411200,19569000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進社會發展及計畫審議協調,其他經濟服務支出,2.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.社會發展政策研究與規劃經費4,212千元 ,較上年度減列辦理我國中長期社會發展 關鍵議題趨勢與對策之整合型研究等經費 3,208千元。 2.政府服務及營造國際環境經費8,757千元 ,較上年度增列辦理深化國際生活環境輔 導等經費1,284千元。 3.推動社會發展計畫及先期審議作業3,000 千元,較上年度減列一般事務費等65千元 。 4.民意調查分析經費3,600千元,較上年度 減列辦理國家發展相關議題民意調查等經 費470千元。" 2017,5903411300,77370000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進產業發展,其他經濟服務支出,2.7.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.促進產業創新加值經費5,392千元,較上 年度減列辦理未來新興產業發展之政策研 究等經費139千元。 2.推動產業結構優化經費5,077千元,較上 年度減列辦理推動產業升級轉型策略之研 究等經費263千元。 3.強化國際創新創業連結總經費195,000千 元,分4年辦理,104至105年度已編列95, 000千元,本年度續編第3年經費48,000千 元,較上年度減列2,000千元。 4.推動創業生態環境發展經費18,901千元, 較上年度減列一般事務費等2,363千元。 5.上年度協調推動自由經濟示範區發展預算 業已編竣,所列2,700千元如數減列。" 2017,5903411400,17586000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進人力資源發展、完善老年經濟安全制度,其他經濟服務支出,2.7.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研審及推動人力資源規劃、運用、培訓及 完善老年經濟安全制度政策經費3,960千 元,較上年度增列辦理國家年金改革幕僚 作業等經費1,236千元。 2.人力資源發展規劃及相關重要議題研究經 費13,626千元,較上年度增列辦理年金改 革國是會議與相關評估研究等經費9,773 千元。" 2017,5903411500,127672000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全國土規劃及經營管理,其他經濟服務支出,2.7.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土、區域、離島與城鄉發展計畫及政策 之研審及協調推動經費4,949千元,較上 年度增列一般事務費等353千元。 2.永續發展計畫之協調推動經費7,659千元 ,較上年度增列辦理國土資訊系統整體推 動及管理等經費1,568千元。 3.國家建設總合評估規劃中程計畫總經費62 0,000千元,分年辦理,101至105年度已 編列498,457千元,本年度續編第6年經費 115,064千元,較上年度增列6,282千元。" 2017,5903411600,10789000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,管制考核,其他經濟服務支出,2.7.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要專案追蹤經費1,989千元,較上年度 增列監察院糾正及調查案件電子化作業等 經費605千元。 2.施政計畫管制經費3,243千元,較上年度 增列辦理中長程個案計畫執行成效及法規 影響評估研究等經費924千元。 3.行政機關及國營事業考成經費912千元, 較上年度增列國外旅費6千元。 4.增進管考功能經費450千元,較上年度增 列提升專案追蹤技能之教育訓練費等150 千元。 5.地方治理經費4,195千元,較上年度增列 資訊服務費等426千元。" 2017,5903411700,210111000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全資訊管理,提升應用效率,其他經濟服務支出,2.7.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.統籌規劃及審議管考資通訊應用計畫經費 3,271千元,較上年度增列辦理電腦效率 書面查核資料整理及登錄工作等經費44千 元。 2.協調各機關推動資通訊應用系統經費176, 100千元,與上年度同。 3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 動化經費17,120千元,較上年度減列資料 郵寄等通訊費177千元。 4.發展及管理國發資訊系統經費13,620千元 ,較上年度增列發展共用性系統等經費91 0千元。" 2017,5903411800,318044000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,深化推動政府資通訊應用建設,其他經濟服務支出,2.7.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.數位應用調查與研究計畫總經費39,000千 元,分4年辦理,105年度已編列9,000千 元,本年度續編第2年經費8,500千元,較 上年度減列500千元。 2.新增電子化政府雲端基礎建設計畫總經費 592,000千元,分4年辦理,本年度編列第 1年經費157,152千元。 3.新增數位政府服務整合推動計畫總經費14 4,970千元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費45,000千元。 4.新增跨機關整合共用行政資訊系統推動計 畫總經費48,723千元,分4年辦理,本年 度編列第1年經費19,800千元。 5.新增國家發展績效管理資訊創新整合計畫 總經費80,900千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費12,500千元。 6.新增資料開放與民間協作推動計畫總經費 69,810千元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費20,000千元。 7.新增主動服務及網路參與精進計畫總經費 167,440千元,分4年辦理,本年度編列第 1年經費33,972千元。 8.新增我的智慧生活推動計畫總經費88,120 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 21,120千元。 9.上年度政府雲端應用服務計畫預算業已編 竣,所列222,914千元如數減列。 10.上年度主動全程服務計畫預算業已編竣 ,所列60,234千元如數減列。 11.上年度e化服務宅配到家計畫預算業已編 竣,所列31,162千元如數減列。" 2017,5903411900,6209000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力,其他經濟服務支出,2.7.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.協調商會建言、推動法規國際調和經費1, 895千元,較上年度增列辦理法規鬆綁建 言平台及英文網站建置維運等經費82千元 。 2.推動法制革新、倡議經商環境改革經費2, 322千元,較上年度減列辦理創新創業法 制環境調適相關議題研究等經費609千元 。 3.辦理法制作業、推動法規影響評估經費1, 992千元,較上年度減列參加亞太經濟合 作會議(APEC)良好法規實務相關議題會議 所需旅費等350千元。" 2017,5903418100,1147953000,花東地區永續發展基金,行政院主管,國家發展委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.7.12.1, 2017,5903419000,1800000,營建工程,行政院主管,國家發展委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.7.13.1, 2017,5903419800,900000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.7.14,仍照上年度預算數編列。 2017,3203420100,156400000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費131,142千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費25,258千元,較上年 度減列一般事務費及物品等824千元。" 2017,3203421000,1973000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案管理綜合規劃與宣導經費670千元, 較上年度減列機關檔案管理業務聯繫等經 費201千元。 2.文書檔案管理專業培訓經費146千元,較 上年度增列講座鐘點費等14千元。 3.檔案管理評鑑作業經費642千元,較上年 度增列辦理機關檔案管理金檔獎等經費13 0千元。 4.研究發展與合作交流等經費515千元,較 上年度增列辦理自行研究案件所需經費等 57千元。" 2017,3203421100,676000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案立案編目經費355千元,較上年度減 列臨時人員酬金120千元,增列檔案移轉 點交等經費151千元,計淨增31千元。 2.檔案徵集移轉經費321千元,較上年度減 列辦理檔案清理鑑定等經費31千元。" 2017,3203421200,1877000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案庫房設施輔導經費70千元,與上年度 同。 2.國家檔案保存修護經費734千元,與上年 度同。 3.檔案複製儲存作業經費1,073千元,較上 年度增列購置檔案儲存設備等經費1,000 千元。" 2017,3203421300,1463000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案應用制度經費24千元,與上年度同。 2.檔案目錄彙送經費338千元,與上年度同 。 3.國家檔案開放應用經費382千元,較上年 度減列影印機租金等77千元。 4.檔案展覽推廣經費719千元,與上年度同 。" 2017,3203421400,1429000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.8.6,"本年度預算數1,429千元,係辦理辦公室自 動化系統與各網站維護及功能增修,較上年 度減列網站系統軟體功能維護及增修等經費 75千元。" 2017,3203421600,98193000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案數位變革計畫,行政支出,2.8.7,"文書檔案數位變革計畫總經費349,250千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年經費98,193 千元。" 2017,3203421700,35553000,無細項,行政院主管,檔案管理局,深化國家記憶第1期計畫,行政支出,2.8.8,"深化國家記憶第1期計畫總經費259,336千元 ,分4年辦理,105年度已編列36,004千元, 本年度續編第2年經費35,553千元,較上年 度減列451千元。" 2017,3203421800,0,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案資訊網路合一計畫,行政支出,2.8.9,"上年度文書檔案資訊網路合一計畫預算業已 編竣,所列132,418千元如數減列。" 2017,3203429000,1252000,其他設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.8.10.1, 2017,3203429800,77000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.8.11,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3703610100,264785000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費236,180千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及族群委員2名之人事 費6,669千元。 2.基本行政工作維持費28,605千元,較上年 度減列購置辦公文具用品等經費3,998千 元。" 2017,3703610200,141996000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃原住民族政策與制度經費11,055 千元,較上年度減列辦理補助地方政府督 導及查證計畫等經費1,791千元。 2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 116,104千元,較上年度增列30,555千元 ,包括: (1)推動原住民族政策發展及行政資訊化 經費17,234千元,較上年度減列辦理政 府資料開放應用及系統維護等經費633 千元。 (2)加速行動寬頻服務及產業發展計畫─ 建構原住民族地區4G及無線寬頻環境計 畫經費98,870千元,較上年度增列31,1 88千元。 3.健全原住民族法制經費6,885千元,較上 年度減列辦理原住民族基本法研討等經費 1,388千元。 4.推動原住民族國際交流經費7,952千元, 較上年度減列辦理地方政府原住民族行政 人員出國考察觀摩等經費6,353千元。" 2017,3703610500,369724000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟發展業務,民政支出,2.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃輔導原住民族經濟開發經費38,435千 元,較上年度減列原住民創業人才獎勵計 畫等經費2,247千元。 2.規劃輔導原住民族經濟及產業發展經費27 1,179千元,較上年度減列原住民族知識 發展創意經濟產業示範區計畫等經費68,3 81千元。 3.原住民技藝研習中心營運管理經費9,426 千元,較上年度減列技藝研習中心設備維 護委外等經費71千元。 4.規劃輔導原住民傳統智慧創作保護及文化 創意經費50,684千元,較上年度增列建構 原住民族文創產業營運平台等經費2,906 千元。" 2017,3703610600,86213000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.9.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族土地規劃經費24,444千元,較上 年度減列辦理原住民保留地複丈分割實施 計畫等經費1,398千元。 2.原住民族土地地權經費38,290千元,較上 年度減列委託辦理土地管理資訊系統管理 維護更新等經費1,301千元。 3.原住民族土地地用經費18,477千元,較上 年度增列辦理原鄉地區非都市土地使用分 區及使用地更正編定計畫等經費4,453千 元。 4.原住民族傳統領域履勘等經費5,002千元 ,較上年度減列辦理原住民傳統領域履勘 作業等經費4,851千元。" 2017,3703610700,796191000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,公共建設業務,民政支出,2.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族住宅業務經費130,434千元,較 上年度增列補助地方政府辦理建築物輔導 、多元居住服務、公共住宅計畫等經費32 ,098千元。 2.原住民族部落特色道路改善計畫經費503, 002千元,較上年度增列41,693千元,包 括: (1)原住民族部落特色道路改善計畫總經 費2,212,000千元,分年辦理,103至10 5年度已編列1,683,152千元,本年度續 編496,425千元,較上年度增列37,193 千元。 (2)原住民族公共設施改善計畫經費6,577 千元,較上年度增列資料建檔等經費4, 500千元。 3.原住民族部落永續發展造景計畫經費139, 386千元,較上年度減列原住民族部落基 礎環境設施改善等經費47,164千元。 4.原住民族部落安全作業經費23,369千元, 較上年度減列原住民族部落安居業務等經 費3,200千元。" 2017,3703610800,590000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.9.6,"本年度預算數590,000千元,係補助原住民 族鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住 民族地區基本建設等經費,與上年度同。" 2017,3703618100,1050000000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會,非營業特種基金,民政支出,2.9.7.1, 2017,3703619800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.9.8,仍照上年度預算數編列。 2017,5103610300,1412386000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.9.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族教育協調與發展經費1,278,215 千元,係依原住民族教育法第9條規定編 列辦理原住民族教育經費,較上年度減列 34,652千元,包括: (1)辦理普及偏鄉數位應用計畫經費42,00 0千元,較上年度減列辦理落實原鄉課 輔育成部落優質人才等經費7,000千元 。 (2)無線電視台數位頻道上鏈計畫經費50, 000千元,較上年度減列辦理DVB-S1併 載等經費20,000千元。 (3)辦理原住民教育推展計畫經費1,186,2 15千元,較上年度減列補助原住民族獎 助學金等經費7,652千元。 2.原住民族文化維護與發展經費134,171千 元,較上年度增列3,587千元,包括: (1)原住民文化維護發展經費99,004千元 ,較上年度減列籌辦原住民族樂舞節等 經費31,580千元。 (2)新增國立原住民族博物館興建計畫35, 167千元。" 2017,6203610400,2426654000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,社會救助支出,2.9.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強原住民醫療衛生保健服務經費565,59 6千元,較上年度減列補助原住民健康保 險費等經費16,753千元。 2.推動原住民社會福利服務經費1,853,716 千元,較上年度增列老年基本保證年金( 原住民給付)等經費92,984千元。 3.原住民就業服務經費7,342千元,較上年 度增列辦理促進原住民就業狀況調查等經 費1,564千元。" 2017,6203610900,421242000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,社會救助支出,2.9.11,"本年度預算數421,242千元,係公益彩券回 饋金運用及輔導原住民族就業等經費,較上 年度增列40,000千元。" 2017,3703620100,61158000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般行政,民政支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費36,801千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,781千元。 2.基本行政工作維持費24,357千元,較上年 度減列車輛、設施及機械設備養護費及退 休職人員三節慰問金等1,248千元,增列 設備及投資經費782千元,計淨減466千元 。" 2017,3703620200,34345000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,藝術展演及文化推廣業務,民政支出,2.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藝術展演業務經費13,022千元,較上年度 減列補助地方政府文物館改善執行計畫及 樂舞展演委辦費等20,826千元。 2.文化推廣業務經費21,323千元,較上年度 增列補助地方政府文物館改善執行計畫及 國外旅費等13,082千元。" 2017,3703620700,74372000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,公共建設及社會服務推展業務,民政支出,2.10.3,"新增臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6 年(106年-111年)中長程計畫,總經費1,938 ,100千元,分年辦理,本年度編列第1年經 費74,372千元。" 2017,3703629000,6468000,營建工程,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般建築及設備,民政支出,2.10.4.1, 2017,3703629800,500000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,第一預備金,民政支出,2.10.5,仍照上年度預算數編列。 2017,3703640100,132765000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費112,529千元,較上年度增列 員額3人之人事費等2,467千元。 2.基本行政工作維持費20,236千元,較上年 度減列購置辦公事務用品及印刷資料等經 費2,602千元。" 2017,3703641000,191251000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃客家政策及法規經費110,076千 元,較上年度增列56,020千元,包括: (1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費8 ,770千元,較上年度減列辦理全國客家 事務首長會議等經費1,020千元。 (2)客家文化躍升計畫─知識體系發展計 畫總經費193,596千元,分6年辦理,10 3至105年度已編列108,798千元,本年 度續編第4年經費54,266千元,較上年 度增列10,000千元。 (3)客家語言深耕計畫總經費1,537,722千 元,分6年辦理,103至105年度已編列7 43,186千元,本年度續編第4年經費313 ,554千元,新增本科目編列47,040千元 。 2.資訊發展暨管制考核計畫經費25,716千元 ,較上年度增列17,334千元,包括: (1)辦理推動資訊管理及安全制度建立等 計畫經費2,716千元,較上年度減列316 千元。 (2)新增「加速行動寬頻服務及產業發展 方案─智慧客家樂活4G應用服務計畫─ 智慧客家跨域整合計畫」經費23,000千 元。 (3)上年度辦理推動客家雲端服務暨建立 基礎資料計畫預算業已編竣,所列5,35 0千元如數減列。 3.海外客家事務推展計畫總經費374,826千 元,分6年辦理,103至105年度已編列176 ,114千元,本年度續編第4年經費55,459 千元,較上年度減列1,039千元。" 2017,3703649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.11.3,仍照上年度預算數編列。 2017,5303642000,836876000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.11.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家特色產業創新發展計畫總經費1,244, 028千元,分6年辦理,103至105年度已編 列525,675千元,本年度續編第4年經費14 8,797千元,較上年度增列10,000千元。 2.辦理「加速行動寬頻服務及產業發展方案 ─智慧客家樂活4G應用服務計畫─樂活客 庄4G應用服務計畫」經費35,000千元,較 上年度增列8,000千元。 3.辦理協助營造客家文化及產業生活環境計 畫經費653,079千元,較上年度增列101,4 08千元,包括: (1)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導 審查及培訓課程等經費1,806千元,較 上年度減列210千元。 (2)客家文化生活環境營造計畫總經費3,5 73,000千元,分6年辦理,103至105年 度已編列1,784,448千元,本年度續編 第4年經費651,273千元,較上年度增列 101,618千元。" 2017,5303643000,572188000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.11.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家文化躍升計畫─文藝發展計畫總經費 1,910,286千元,分6年辦理,103至105年 度已編列911,769千元,本年度續編第4年 經費305,674千元,較上年度減列4,909千 元。 2.客家語言深耕計畫總經費1,537,722千元 ,分6年辦理,103至105年度已編列743,1 86千元,本年度續編第4年經費313,554千 元,本科目編列266,514千元,較上年度 增列15,751千元。" 2017,5303644000,640814000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,傳播行銷推展,文化支出,2.11.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家傳播行銷計畫總經費3,785,136千元 ,分6年辦理,103至105年度已編列1,797 ,743千元,本年度續編第4年經費616,791 千元,較上年度增列6,687千元。 2.客家文化資源之規劃與協調經費24,023千 元,較上年度減列822千元,包括: (1)辦理客家文化資源調查、活化、運用 及數位化等經費7,002千元,較上年度 減列辦理客家文化資源數位化建檔等經 費822千元。 (2)客家文化躍升計畫-客庄文化資源調 查計畫總經費123,000千元,分6年辦理 ,103至105年度已編列54,063千元,本 年度續編第4年經費17,021千元,與上 年度同。" 2017,5303645000,354009000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.11.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費59,164千元,較上年度核實減 列人事費2,467千元。 2.基本行政工作維持費6,795千元,較上年 度減列購置辦公設備及辦公事務用品等經 費803千元。 3.南北園區營運及設施管理計畫經費288,05 0千元,較上年度減列25,827千元,包括 : (1)客家文化躍升計畫-園區領航計畫-苗 栗園區總經費712,375千元,分6年辦理 ,103-105年度已編列326,803千元,本 年度續編第4年經費107,458千元,較上 年度增列1,116千元。 (2)客家文化躍升計畫-園區領航計畫-六 堆園區總經費422,075千元,分6年辦理 ,103-105年度已編列211,043千元,本 年度續編第4年經費60,500千元,較上 年度減列1,116千元。 (3)客家文化雙燈塔跨域加值整合發展計 畫504,700千元,分5年辦理,105年度 已編列139,769千元,本年度續編第2年 經費120,092千元,較上年度減列19,67 7千元。 (4)上年度辦理推動客家雲端服務暨建立 基礎資料計畫,預算業已編竣,所列6, 150千元如數減列。" 2017,3703670100,112896000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費101,728千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費7,42 9千元。 2.基本行政工作維持費10,833千元,較上年 度增列合署辦公大樓管理維護費等1,007 千元。 3.召開委員會議經費335千元,與上年度同 。" 2017,3703671000,13916000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃及選務資訊化經費10,094千元, 較上年度減列辦理資訊安全管理系統導入 與驗證等經費1,551千元。 2.選務策進經費3,502千元,較上年度增列 世界選舉機關協會會員大會國外旅費等1, 619千元。 3.法政業務工作經費320千元,較上年度減 列購置參考書籍等經費35千元。 4.上年度第9屆立法委員與第14任總統副總 統選舉預算業已編竣,所列768,007千元 如數減列。" 2017,3703671100,331609000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.12.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費313,006千元,較上年度核實 減列人事費等4,833千元。 2.基本行政工作維持費18,603千元,較上年 度增列辦公廳舍防水防漏修繕等經費2,66 4千元。" 2017,3703671300,535057000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.12.4,"本年度預算數535,057千元,係依公職人員 選舉罷免法第43條第6項規定編列政黨競選 費用補助金,較上年度減列109,552千元。" 2017,3703679000,640000,其他設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.12.5.1, 2017,3703679800,600000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.12.6,本年度預算數與上年度同。 2017,5903820100,291877000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費278,261千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費13,616千元,較上年 度減列保險、設施及機械設備養護費及退 休職人員三節慰問金等287千元。" 2017,5903821000,6167000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.13.2.1, 2017,5903829000,690000,交通及運輸設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.13.3.1, 2017,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.13.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5203851000,8000000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,加速行動寬頻建設與服務,科學支出,2.14.1,"本年度預算數8,000千元,係辦理加速行動 寬頻建設與服務業務經費,較上年度減列辦 理電磁波溝通平臺、新世代電波監測系統、 後續頻段釋照規劃及建置基站資安檢測環境 等經費426,000千元。" 2017,5803850100,665668000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費593,431千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額經費5,091 千元。 2.基本行政工作維持費72,237千元,較上年 度減列一般事務費等1,876千元。" 2017,5803859800,60000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.14.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3203900100,418168000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費379,067千元,較上年度增列 駐港澳人員人事費等3,579千元。 2.基本行政工作維持費29,846千元,較上年 度增列配合中央聯合辦公大樓洗手間更新 整修等經費3,128千元。 3.資訊管理經費9,255千元,較上年度增列 資訊系統等維護費721千元。" 2017,3203901000,29767000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.情勢評估與政策規劃經費8,009千元,較 上年度增列諮詢座談及委請學者撰擬報告 等經費661千元。 2.兩岸互動與協商經費3,843千元,較上年 度減列辦理兩岸溝通聯繫與協商機制及國 際場域之兩岸互動等經費2,105千元。 3.兩岸議題國內外智庫間合作規劃經費6,60 5千元,較上年度增列辦理國際研討會經 費1,655千元。 4.研究與資訊服務經費11,310千元,較上年 度增列辦理委託研究及購置書刊等經費51 5千元。" 2017,3203901200,29012000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.經貿政策及協商議題之研議及推動經費9, 127千元,較上年度減列辦理兩岸經貿議 題研究及政策規劃等經費2,598千元。 2.掌握中國大陸經濟及兩岸經貿資訊經費2, 700千元,較上年度減列辦理兩岸經貿情 勢及中國大陸經濟動態資訊研究等經費77 千元。 3.加強對臺商之輔導、聯繫及服務工作經費 11,382千元,較上年度增列臺商窗口及在 地服務經費341千元。 4.加強對經貿團體聯繫、溝通及協助經費5, 803千元,較上年度增列辦理兩岸經貿協 商說明會及協助經貿團體辦理兩岸經貿交 流相關活動等經費3,434千元。" 2017,3203901300,186949000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.15.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸法政交流政策規劃及研擬推動經費16 ,120千元,較上年度增列處理兩岸人民往 來之緊急及突發事件等經費1,888千元。 2.兩岸事務法規之研擬、協調及審議經費6, 680千元,較上年度減列辦理政府各機關 人員大陸事務法制人才培訓等經費545千 元。 3.兩岸法政議題之協商、規劃與推動經費7, 238千元,較上年度減列辦理兩岸政策與 協議之溝通說明等經費679千元。 4.捐助財團法人海峽交流基金會辦理兩岸中 介事務經費156,911千元,較上年度減列 兩岸溝通、協調、聯繫交流業務等經費24 ,182千元。" 2017,3203901400,173022000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.15.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.港澳政策之研究及規劃經費4,705千元, 較上年度增列協助學術機構撰寫專文或辦 理專案研究等經費665千元。 2.港澳交流事務之協調與執行經費13,797千 元,較上年度增列補助民間社團辦理有關 臺港澳之交流、互訪及合作等經費2,144 千元。 3.強化臺灣與港澳溝通及磋商機制經費7,56 5千元,較上年度減列捐助財團法人臺港 經濟文化合作策進會等經費1,709千元。 4.臺灣與港澳交流及服務工作經費146,955 千元,較上年度增列加強辦理臺港澳交流 工作等經費12,425千元。" 2017,3203901500,48316000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.15.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸政策說明及溝通經費32,933千元,較 上年度增列辦理各類政策說明與溝通活動 及傳播政策資訊等經費4,243千元。 2.新聞發布、聯繫與禮賓經費4,107千元, 較上年度減列媒體互動、新聞聯繫及大陸 地區旅費等918千元。 3.海外聯繫與政策說明經費8,987千元,較 上年度增列辦理海外政策溝通說明活動及 對外捐助等經費35千元。 4.政策諮詢及聯繫服務經費2,289千元,較 上年度減列辦理兩岸交流活動及大陸地區 旅費等經費938千元。" 2017,3203909000,1325000,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.15.7.1, 2017,3203909800,1620000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.15.8,仍照上年度預算數編列。 2017,5303901100,43662000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.15.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸文教議題之研議、策略規劃與協商經 費4,320千元,較上年度增列兩岸文教議 題專案研究經費186千元。 2.文教交流活動之輔導與推動經費17,358千 元,較上年度減列青年學生兩岸關係及文 教交流政策研習等經費1,942千元。 3.兩岸資訊對等交流之推動經費17,654千元 ,較上年度增列辦理兩岸青年學生公民新 聞研習活動等經費1,314千元。 4.中國大陸臺商子女教育之輔導經費4,330 千元,較上年度增列協助中國大陸臺商學 校推動認識臺灣等經費885千元。" 2017,3203910100,46620000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費40,839千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費307千元。 2.基本工作維持費5,781千元,較上年度增 列性平講座活動等經費38千元。" 2017,3203910200,4553000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,飛航安全業務,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.事故調查業務經費1,651千元,較上年度 減列教育訓練及研討會等經費708千元。 2.調查能量建立業務經費2,902千元,較上 年度減列資訊軟硬體設備費及儀器養護費 等1,012千元。" 2017,3203910300,9131000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,精進飛安與科技研析,行政支出,2.16.3,"新增提昇我國飛航安全及事故調查能量計畫 經費如列數。" 2017,3203919800,30000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.16.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3203940100,40463000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,一般行政,行政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容如下: 1.新增人員維持費27,589千元,係員額26人 之薪資、年終工作獎金等人事相關經費。 2.新增基本行政維持費12,874千元,係辦公 廳舍整修、雜項設備購置及業務基本運作 維持等經費。" 2017,3203940200,14259000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,黨產處理業務,行政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容如下: 1.新增財產查核業務經費4,910千元,係辦 理不當財產申報之認定等業務相關經費。 2.新增調查追徵業務經費9,349千元,係辦 理不當財產之取回或追徵調查專屬網站資 訊設備費及舉發獎勵金等業務相關經費。" 2017,3203949800,430000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,第一預備金,行政支出,2.17.3,本年度編列第一預備金如列數。 2017,3203950100,269436000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費200,872千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等1,578千 元。 2.基本行政工作維持費68,564千元,較上年 度增列人事差勤電子表單系統更新等經費 60千元。" 2017,3203951000,73932000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費66 2千元,較上年度減列國外旅費等33千元 。 2.健全技師、工程技術顧問公司管理法制, 提升工程產業國際競爭力經費25,312千元 ,較上年度減列管理資訊系統二代系統建 置等經費7,457千元。 3.健全與落實政府採購法規及制度經費1,62 5千元,較上年度減列政府採購相關業務 研討會之講座鐘點費等93千元。 4.健全工程採購法規及制度經費610千元, 較上年度減列工程採購相關法令研修等行 政作業經費44千元。 5.推動政府採購電子化經費13,431千元,較 上年度增列政府電子採購網系統功能精進 及專案管理等經費7,009千元。 6.中央採購稽核小組業務經費965千元,較 上年度減列採購稽核業務等行政作業經費 1,801千元。 7.採購申訴審議委員會經費31,327千元,較 上年度增列採購爭議處理等行政作業經費 527千元。" 2017,3203952000,15250000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫之審議與永續公共工程之推 動經費4,187千元,較上年度增列工程經 費估算編列手冊編修等經費1,821千元。 2.公共技術規範、認證、整合、維護、推廣 與研發經費6,801千元,較上年度減列辦 理公共工程基礎資料庫研究計畫等經費1, 818千元。 3.公共工程技術鑑定業務經費4,262千元, 與上年度同。" 2017,3203953000,13770000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.18.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫執行之督導協調及考核經費 410千元,較上年度減列督導及訪查所需 國內旅費等22千元。 2.公共工程品質管理計畫經費7,319千元, 較上年度減列通訊費及國內旅費等1,218 千元。 3.建立公共工程管理資訊體系經費6,041千 元,較上年度增列資訊硬體設備升級及汰 換等經費3,471千元。" 2017,3203959800,2000000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.18.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3304010100,1710469000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,211,674千元,較上年度減 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費12 2,457千元。 2.基本行政工作維持費236,220千元,較上 年度減列服務人員制服製作及委員研究室 辦公家具購置等經費30,921千元。 3.進修訓練經費3,363千元,較上年度減列 各項進修訓練講座及青年國會研習營等經 費1,487千元。 4.公共關係等秘書業務經費43,658千元,較 上年度減列公務文書、公報刊物等函件郵 資等經費2,388千元。 5.資訊管理業務經費215,554千元,較上年 度增列國會憑證管理系統、異地備援中心 主機及雲端主機設備維護等經費1,861千 元。" 2017,3304010200,292725000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, 2017,3304010300,10124000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費4,199千元,較上年度減列 考察地方議會相關旅費等233千元。 2.委員會議事經費5,925千元,較上年度減 列接待各國國會議員及外賓參訪活動等經 費358千元。" 2017,3304010400,4936000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制諮詢業務經費3,286千元,較上年度 減列兩岸研究小組赴大陸地區研究、參訪 及交流活動等經費544千元。 2.預算諮詢業務經費1,650千元,與上年度 同。" 2017,3304010500,41211000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.圖書管理經費34,981千元,較上年度增列 各項圖書資料庫軟硬體維護等經費1,298 千元。 2.議政博物管理經費6,230千元,較上年度 減列展示架圖板燈片更新維修等經費1,19 0千元。" 2017,3304010600,53947000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報行政經費40,097千元,較上年度增列 委託國內電視頻道業者辦理國會議事轉播 等經費30,000千元。 2.文書印刷經費13,850千元,較上年度減列 印製各項議事文件耗材等經費3,200千元 。" 2017,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨(政)團 委員席次補助各黨(政)團運作所需經費,與 上年度同。" 2017,3304019000,104875000,土地購置,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, 2017,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 2017,3405010100,1060247000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費552,017千元,較上年度核實 減列人事費7,217千元。 2.基本行政工作維持費37,913千元,較上年 度增列華山行六司法園區稅捐等經費3,70 3千元。 3.辦理司法行政業務經費118,510千元,較 上年度減列整修辦公廳室等經費8,525千 元。 4.辦理電腦資訊作業經費351,807千元,較 上年度增列一二審法院主機虛擬化及HA備 援系統環境建構計畫等經費75,648千元。" 2017,3405011000,5171000,無細項,司法院主管,司法院,大法官釋憲業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數5,171千元,係辦理憲法及其 他法令解釋業務經費,與上年度同。" 2017,3405011300,2575000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事行政及法案研修經費2,245千元 ,較上年度減列增進民事審判效能及推動 民事訴訟專業化等經費42千元。 2.捐助民間機構及團體經費330千元,較上 年度減列捐助地區公證人公會等經費18千 元。" 2017,3405011400,31135000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數31,135千元,係辦理刑事行政 及法案研修業務經費,較上年度減列人民參 與審判制度推動等經費68千元。" 2017,3405011500,4625000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費4,516 千元,較上年度減列推動行政訴訟及公務 員懲戒制度相關業務等經費26千元。 2.捐助民間機構及團體經費109千元,較上 年度減列捐助臺灣行政法學會等經費6千 元。" 2017,3405011600,25071000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事行政與法案研修經費1,78 8千元,較上年度減列舉辦少年及家事相 關業務座談會及文宣等經費12千元。 2.捐助民間機構及團體經費23,283千元,較 上年度減列捐助協助法院辦理安置輔導業 務機構等經費51千元。" 2017,3405011700,14778000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研究改進司法制度業務經費12,848千 元,較上年度增列依法每隔三年辦理之各 級法院法官評核等經費1,160千元。 2.捐助民間機構及團體經費1,930千元,較 上年度減列捐助律師訓練等經費101千元 。" 2017,3405011800,239400000,無細項,司法院主管,司法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.1.8,"司法院、三終審法院及臺高院院本部及刑事 庭遷建華山司法園區工程計畫總經費9,124, 696千元,分8年辦理,105年度已編列230,5 40千元,本年度續編第2年經費239,400千元 ,較上年度增列8,860千元。" 2017,3405019000,1006000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.9.1, 2017,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.10,仍照上年度預算數編列。 2017,6305011900,1209282000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.11,"本年度預算數1,209,282千元,係捐助法律 扶助基金會經費,較上年度增列42,182千元 。" 2017,7605011900,286277000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.12,"本年度預算數286,277千元,係司法官退休 退養給付經費,較上年度增列70,549千元。" 2017,3405050100,474791000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費446,235千元,較上年度核實 減列人事費2,463千元。 2.基本行政工作維持費11,775千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等經費472 千元。 3.辦理司法行政業務經費16,781千元,較上 年度增列一次性整修工程等經費4,250千 元。" 2017,3405051000,6359000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,590千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費3,378千元,較上 年度減列購置文具紙張等經費10千元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 經費391千元,與上年度同。" 2017,3405059000,920000,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, 2017,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3405100100,170724000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費154,062千元,較上年度核實 減列人事費6,964千元。 2.基本行政工作維持費5,800千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等經費86千 元。 3.辦理司法行政業務經費10,862千元,較上 年度增列一次性整修工程等經費5,526千 元。" 2017,3405101000,3356000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,356千元,係辦理行政訴訟 業務經費,與上年度同。" 2017,3405109000,889000,其他設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, 2017,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3405110100,286122000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費247,881千元,較上年度核實 減列人事費2,958千元。 2.基本行政工作維持費21,480千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費100千元。 3.辦理司法行政業務經費16,761千元,較上 年度減列辦公廳室外牆清潔費等517千元 。" 2017,3405111000,5259000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數5,259千元,係辦理行政訴訟 業務經費,與上年度同。" 2017,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.3,仍照上年度預算數編列。 2017,3405120100,119212000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費106,612千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 590千元。 2.基本行政工作維持費6,786千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費256千元。 3.辦理司法行政業務經費5,814千元,較上 年度減列設施及機械設備養護等經費101 千元。" 2017,3405121000,2513000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數2,513千元,係辦理行政訴訟 業務經費,與上年度同。" 2017,3405129000,212000,其他設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, 2017,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3405130100,151581000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,569千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 530千元。 2.基本行政工作維持費7,535千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費203千元。 3.辦理司法行政業務經費9,477千元,較上 年度減列一次性整修工程等經費2,700千 元。" 2017,3405131000,4673000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數4,673千元,係辦理行政訴訟 業務經費,與上年度同。" 2017,3405139000,82000,交通及運輸設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, 2017,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3405200100,96639000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費92,318千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費5, 920千元。 2.基本行政工作維持費2,240千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等經費251 千元。 3.辦理司法行政業務經費2,081千元,較上 年度減列設施及機械設備養護等經費6千 元。" 2017,3405201000,1553000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理懲戒案件審理業務經費1,009千元, 與上年度同。 2.辦理懲戒案件調查業務經費544千元,與 上年度同。" 2017,3405209000,167000,其他設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, 2017,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3405250100,96731000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費54,678千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費2, 994千元。 2.基本行政工作維持費19,638千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費26千元。 3.辦理司法行政業務經費22,415千元,較上 年度減列辦理司法替代役所需經費等5,13 2千元。" 2017,3405251000,66045000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研習業務經費53,828千元,較上年度 增列數位學習內容推廣研習等經費5,801 千元。 2.辦理法官研習進修之國際交流業務經費12 ,217千元,較上年度減列派員出國進修及 專題研究等經費707千元。" 2017,3405259000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,法官學院,一般建築及設備,司法支出,4.8.3.1, 2017,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3405260100,200939000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費153,118千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 6,718千元。 2.基本行政工作維持費38,956千元,較上年 度增列辦公廳室租金等經費2,494千元。 3.辦理司法行政業務經費8,865千元,較上 年度減列各類書表、憑證、刊物印製費等 71千元。" 2017,3405261000,4784000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費1,797千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費1,084千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費50千元 。 3.辦理行政訴訟業務經費1,903千元,與上 年度同。" 2017,3405267000,0,無細項,司法院主管,智慧財產法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新北司法園區計畫土地購置總經費5,754, 859千元,分2年辦理,105年度已編列3,0 00,000千元,本年度暫緩編列,所列3,00 0,000千元如數減列。 2.上年度新北司法園區計畫委託代辦費及規 劃設計費,本年度暫緩編列,所列5,363 千元如數減列。" 2017,3405269000,1386000,其他設備,司法院主管,智慧財產法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.4.1, 2017,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.5,仍照上年度預算數編列。 2017,3405300100,1496918000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,364,433千元,較上年度核 實減列人事費23,664千元。 2.基本行政工作維持費31,624千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等經費270 千元。 3.辦理司法行政業務經費100,861千元,較 上年度減列辦公廳室養護等經費1,924千 元。" 2017,3405301000,43308000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,639千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費29,633千元,較上 年度減列購置文具紙張等經費88千元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 1,036千元,與上年度同。" 2017,3405301500,38795000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數38,795千元,係辦理刑事補償 經費,較上年度減列5,462千元。" 2017,3405308500,7454000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.10.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣高等法院新建聯合檔案暨贓證物庫大 樓新興房屋建築計畫總經費487,568千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年經費7,45 4千元。 2.上年度新北司法園區計畫委託代辦費及規 劃設計費,本年度暫緩編列,所列13,732 千元如數減列。" 2017,3405309000,2668000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.5.1, 2017,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.6,仍照上年度預算數編列。 2017,3405310100,633690000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費607,629千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 8,135千元。 2.基本行政工作維持費12,235千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費243千元。 3.辦理司法行政業務經費13,826千元,較上 年度增列一次性整修工程等經費72千元。" 2017,3405311000,17023000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費4,548千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費12,475千元,較上 年度減列國內旅費等98千元。" 2017,3405319000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, 2017,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3405320100,408984000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費372,711千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 9,174千元。 2.基本行政工作維持費8,553千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等經費111 千元。 3.辦理司法行政業務經費27,720千元,較上 年度增列建物耐震補強等經費15,951千元 。" 2017,3405321000,11630000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,114千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費8,516千元,較上 年度減列購置審判設備等經費33千元。" 2017,3405329000,707000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, 2017,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3405330100,469492000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費442,411千元,較上年度核實 減列人事費3,193千元。 2.基本行政工作維持費13,128千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費182千元。 3.辦理司法行政業務經費13,953千元,較上 年度減列一次性整修工程等經費554千元 。" 2017,3405331000,17187000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費4,784千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費12,403千元,較上 年度減列購置審判設備等經費49千元。" 2017,3405339000,2772000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, 2017,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3405340100,141062000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費128,044千元,較上年度核實 減列人事費1,160千元。 2.基本行政工作維持費4,947千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費146千元。 3.辦理司法行政業務經費8,071千元,較上 年度增列建物耐震補強等經費3,565千元 。" 2017,3405341000,6572000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,048千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費4,524千元,較上 年度減列購置法律圖書等經費10千元。" 2017,3405349000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, 2017,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3405410100,1468344000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,375,655千元,較上年度增 列(含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等經費6,762千 元。 2.基本行政工作維持費45,394千元,較上年 度增列購置辦公廳室養護等經費241千元 。 3.辦理司法行政業務經費47,295千元,較上 年度增列一次性整修工程等經費1,468千 元。" 2017,3405411000,105767000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費45,701千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費19,919千元,較上 年度減列文具紙張等經費59千元。 3.辦理民事執行業務經費36,656千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費3,205 千元。 4.辦理行政訴訟業務經費3,491千元,與上 年度同。" 2017,3405411200,12177000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費724千 元,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費11,453千元,較上年度增列辦理少年 安置、處分或治療等經費1,200千元。" 2017,3405411400,2512000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.15.4,"本年度預算數2,512千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2017,3405419000,0,營建工程,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.5.1, 2017,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.6,仍照上年度預算數編列。 2017,3405420100,658584000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費614,467千元,較上年度核實 減列人事費277千元。 2.基本行政工作維持費19,640千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費800千元。 3.辦理司法行政業務經費24,477千元,較上 年度增列一次性整修工程等經費2,257千 元。" 2017,3405421000,65299000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費25,965千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費94 0千元。 2.辦理刑事案件業務經費18,114千元,較上 年度減列辦理電子卷證委外掃描等經費89 7千元。 3.辦理民事執行業務經費17,831千元,與上 年度同。 4.辦理行政訴訟業務經費3,389千元,與上 年度同。" 2017,3405421200,9310000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費2,039 千元,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費7,271千元,與上年度同。" 2017,3405421400,524000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.16.4,"本年度預算數524千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等100千 元。" 2017,3405429000,698000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.5.1, 2017,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.6,仍照上年度預算數編列。 2017,3405430100,1150890000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費1,072,599千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費7,324千元。 2.基本行政工作維持費36,749千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費807千元。 3.辦理司法行政業務經費41,542千元,較上 年度增列建築物耐震補強等經費3,327千 元。" 2017,3405431000,94189000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費40,535千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費886千元。 2.辦理刑事案件業務經費26,518千元,較上 年度減列辦理電子卷證委外掃描等經費13 5千元。 3.辦理民事執行業務經費24,489千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費1,203 千元。 4.辦理行政訴訟業務經費2,647千元,較上 年度增列特約通譯報酬等經費941千元。" 2017,3405431200,12076000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費1,651 千元,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費10,425千元,與上年度同。" 2017,3405431400,225000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.17.4,"本年度預算數225千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2017,3405439000,5486000,其他設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.5.1, 2017,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.6,仍照上年度預算數編列。 2017,3405470100,873669000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費814,883千元,較上年度增列( 含移撥)員額4人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費3,017千元。 2.基本行政工作維持費30,061千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費2,373千元。 3.辦理司法行政業務經費28,725千元,較上 年度減列一次性整修工程等經費1,046千 元。" 2017,3405471000,80881000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費27,277千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費23,007千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費665千 元。 3.辦理民事執行業務經費28,725千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費1,607 千元。 4.辦理行政訴訟業務經費1,872千元,與上 年度同。" 2017,3405471200,17454000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費2,045 千元,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費15,409千元,與上年度同。" 2017,3405471400,1122000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.18.4,"本年度預算數1,122千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2017,3405478500,602818000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.5,"臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大 樓新興房屋建築計畫總經費3,352,764千元 ,分年辦理,97至105年度已編列1,527,337 千元,本年度續編602,818千元,較上年度 減列325,936千元。" 2017,3405479000,3990000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.6.1, 2017,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.7,仍照上年度預算數編列。 2017,3405480100,436388000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費404,880千元,較上年度增列( 含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費3,015千元。 2.基本行政工作維持費14,490千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費399千元。 3.辦理司法行政業務經費17,018千元,較上 年度減列電腦設備養護費等420千元。" 2017,3405481000,34116000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,660千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費11,972千元,較上 年度減列購置法律圖書等經費40千元。 3.辦理民事執行業務經費8,118千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費500千 元。 4.辦理行政訴訟業務經費1,366千元,較上 年度增列特約通譯報酬等經費1,000千元 。" 2017,3405481200,5402000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費428千 元,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費4,974千元,與上年度同。" 2017,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.19.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2017,3405489000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.5.1, 2017,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.6,仍照上年度預算數編列。 2017,3405490100,287073000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費265,721千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 5,193千元。 2.基本行政工作維持費10,153千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費224千元。 3.辦理司法行政業務費11,199千元,較上年 度減列一次性整修工程等經費810千元。" 2017,3405491000,23019000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,444千元,較上 年度減列調解委員報酬等經費210千元。 2.辦理刑事案件業務經費6,508千元,較上 年度減列購置文具紙張等經費20千元。 3.辦理民事執行業務經費7,007千元,與上 年度同。 4.辦理行政訴訟業務經費60千元,與上年度 同。" 2017,3405491200,4700000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費678千 元,較上年度增列調解委員報酬等392千 元。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費4,022千元,較上年度減列辦理少年 安置、處分或治療等經費182千元。" 2017,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.20.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2017,3405499000,2540000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.5.1, 2017,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.6,仍照上年度預算數編列。 2017,3405500100,1285997000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,161,401千元,較上年度增 列(含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等經費5,809千 元。 2.基本行政工作維持費29,875千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費559千元。 3.辦理司法行政業務經費94,721千元,較上 年度增列建物耐震補強等經費56,701千元 。" 2017,3405501000,97690000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費40,605千元,較上 年度減列國內旅費等238千元。 2.辦理刑事案件業務經費18,704千元,較上 年度減列印製資料書表等經費59千元。 3.辦理民事執行業務經費37,951千元,較上 年度減列國內旅費等3,031千元。 4.辦理行政訴訟業務經費430千元,與上年 度同。" 2017,3405501200,10119000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費1,475 千元,較上年度增列國內旅費等533千元 。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費8,644千元,較上年度增列辦理少年 安置、處分或治療等經費2,389千元。" 2017,3405501400,516000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.21.4,"本年度預算數516千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等40千元 。" 2017,3405509000,6470000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.5.1, 2017,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.6,仍照上年度預算數編列。 2017,3405510100,276641000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費258,669千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 2,551千元。 2.基本行政工作維持費7,867千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費107千元。 3.辦理司法行政業務經費10,105千元,較上 年度減列一次性整修工程等經費3,303千 元。" 2017,3405511000,23927000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,703千元,較上 年度減列國內旅費等121千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,812千元,較上 年度減列國內旅費等181千元。 3.辦理民事執行業務經費8,147千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費1,010 千元。 4.辦理行政訴訟業務經費1,265千元,與上 年度同。" 2017,3405511200,4835000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費975千 元,較上年度增列國內旅費等480千元。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費3,860千元,與上年度同。" 2017,3405511400,200000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.22.4,"本年度預算數200千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2017,3405519000,2000000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.5.1, 2017,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.6,仍照上年度預算數編列。 2017,3405520100,556269000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費514,542千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 5,213千元。 2.基本行政工作維持費20,831千元,較上年 度增列水電費等5,282千元。 3.辦理司法行政業務經費20,896千元,較上 年度增列設施及機械設備養護等經費3,80 3千元。" 2017,3405521000,44000000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費14,082千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費9,289千元,較上 年度減列購置法律圖書等經費30千元。 3.辦理民事執行業務經費16,341千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費1,485 千元。 4.辦理行政訴訟業務經費4,288千元,與上 年度同。" 2017,3405521200,5397000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費103千 元,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費5,294千元,與上年度同。" 2017,3405521400,391000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.23.4,"本年度預算數391千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2017,3405528500,0,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.23.5,"上年度擴遷建辦公廳舍計畫預算業已編竣, 所列242,749千元如數減列。" 2017,3405529000,1905000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.6.1, 2017,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.7,仍照上年度預算數編列。 2017,3405530100,362031000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費338,823千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 3,762千元。 2.基本行政工作維持費9,684千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費324千元。 3.辦理司法行政業務經費13,524千元,較上 年度增列一次性整修工程等經費2,088千 元。" 2017,3405531000,31205000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費11,009千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費7,951千元,較上 年度減列印製資料書表等經費20千元。 3.辦理民事執行業務經費11,378千元,與上 年度同。 4.辦理行政訴訟業務經費867千元,與上年 度同。" 2017,3405531200,5370000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費38千元 ,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費5,332千元,與上年度同。" 2017,3405531400,265000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.24.4,"本年度預算數265千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2017,3405539000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.5.1, 2017,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.6,仍照上年度預算數編列。 2017,3405540100,435047000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費401,771千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 16,095千元。 2.基本行政工作維持費15,028千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費647千元。 3.辦理司法行政業務經費18,248千元,較上 年度增列一次性整修工程等經費2,481千 元。" 2017,3405541000,36452000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費14,370千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費11,183千元,較上 年度減列印製資料書表等經費40千元。 3.辦理民事執行業務經費10,742千元,與上 年度同。 4.辦理行政訴訟業務經費157千元,與上年 度同。" 2017,3405541200,4221000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費354千 元,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費3,867千元,與上年度同。" 2017,3405541400,375000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.25.4,"本年度預算數375千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2017,3405549000,545000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.5.1, 2017,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.6,仍照上年度預算數編列。 2017,3405560100,835849000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費770,469千元,較上年度核實 減列人事費9,290千元。 2.基本行政工作維持費28,259千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費1,082千元。 3.辦理司法行政業務經費37,121千元,較上 年度增列第二級古蹟原臺灣臺南地方法院 開放參觀所需經費等1,080千元。" 2017,3405561000,80400000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費26,413千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費1,270 千元。 2.辦理刑事案件業務經費20,735千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費681千 元。 3.辦理民事執行業務經費33,047千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費630千 元。 4.辦理行政訴訟業務經費205千元,較上年 度增列辦理公務送達郵資等經費89千元。" 2017,3405561200,9425000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費823千 元,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費8,602千元,較上年度減列辦理公務 送達郵資等經費68千元。" 2017,3405561400,579000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.26.4,"本年度預算數579千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列辦理公務送達郵資 等經費102千元。" 2017,3405569000,0,營建工程,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.5.1, 2017,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.6,仍照上年度預算數編列。 2017,3405570100,458825000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費419,428千元,較上年度增列( 含移撥)員額2人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費53,167千元。 2.基本行政工作維持費22,097千元,較上年 度增列水電費等10,759千元。 3.辦理司法行政業務經費17,300千元,較上 年度增列辦公廳室清潔維護等經費7,961 千元。" 2017,3405571000,38805000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費17,894千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費10,576千元,較上 年度增列購置審判設備等經費281千元。 3.辦理民事執行業務經費10,098千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費48千元 。 4.辦理行政訴訟業務經費237千元,與上年 度同。" 2017,3405571400,295000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.27.3,"本年度預算數295千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度增列文具用品紙張費等 3千元。" 2017,3405579000,6659000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.4.1, 2017,3405579800,263000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.5,仍照上年度預算數編列。 2017,3405580100,847215000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費750,783千元,較上年度核實 減列人事費6,101千元。 2.基本行政工作維持費34,798千元,較上年 度減列辦公廳室租金等經費6,395千元。 3.辦理司法行政業務經費61,634千元,較上 年度增列建物耐震補強等經費26,135千元 。" 2017,3405581000,88892000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費40,672千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費24,230千元,較上 年度減列購置審判設備等經費387千元。 3.辦理民事執行業務經費23,456千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費469千 元。 4.辦理行政訴訟業務經費534千元,與上年 度同。" 2017,3405581400,698000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.28.3,"本年度預算數698千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2017,3405589000,2783000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.4.1, 2017,3405589800,528000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.5,仍照上年度預算數編列。 2017,3405590100,454272000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費427,185千元,較上年度核實 減列人事費447千元。 2.基本行政工作維持費13,478千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費2千元。 3.辦理司法行政業務經費13,609千元,較上 年度減列一次性整修工程等經費421千元 。" 2017,3405591000,40666000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費15,489千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費42 0千元。 2.辦理刑事案件業務經費8,411千元,較上 年度減列辦理電子卷證委外掃描等經費45 2千元。 3.辦理民事執行業務經費16,403千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費99千元 。 4.辦理行政訴訟業務經費363千元,與上年 度同。" 2017,3405591200,7879000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費1,134 千元,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費6,745千元,與上年度同。" 2017,3405591400,314000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.29.4,"本年度預算數314千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2017,3405599000,1333000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.5.1, 2017,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.6,仍照上年度預算數編列。 2017,3405600100,209948000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費196,851千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 1,654千元。 2.基本行政工作維持費6,153千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費299千元。 3.辦理司法行政業務經費6,944千元,較上 年度減列一次性整修工程等經費1,564千 元。" 2017,3405601000,12151000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,268千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費340千 元。 2.辦理刑事案件業務經費4,339千元,較上 年度減列國內旅費等214千元。 3.辦理民事執行業務經費4,327千元,較上 年度減列國內旅費等60千元。 4.辦理行政訴訟業務經費217千元,與上年 度同。" 2017,3405601200,6497000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費398千 元,較上年度增列青少年精神鑑定費等11 6千元。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費6,099千元,較上年度增列辦理少年 安置、處分或治療等經費2,388千元。" 2017,3405601400,213000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.30.4,"本年度預算數213千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2017,3405609000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.5.1, 2017,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.6,仍照上年度預算數編列。 2017,3405610100,263808000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費244,897千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 891千元。 2.基本行政工作維持費9,009千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費324千元。 3.辦理司法行政業務經費9,902千元,較上 年度減列建物耐震評估及安全鑑定等經費 280千元。" 2017,3405611000,18232000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務5,522千元,與上年度 同。 2.辦理刑事案件業務經費6,376千元,較上 年度減列購置文具紙張等經費20千元。 3.辦理民事執行業務經費5,349千元,較上 年度增列購置文具紙張等經費190千元。 4.辦理行政訴訟業務經費985千元,與上年 度同。" 2017,3405611200,8321000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.31.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費2,039 千元,較上年度增列義務辯護律師酬金等 經費100千元。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費6,282千元,較上年度減列舉辦少年 團體及輔導活動等經費290千元。" 2017,3405611400,155000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.31.4,"本年度預算數155千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2017,3405619000,1905000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.5.1, 2017,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.6,仍照上年度預算數編列。 2017,3405620100,259994000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費239,134千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 4,092千元。 2.基本行政工作維持費8,922千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費332千元。 3.辦理司法行政業務經費11,938千元,較上 年度增列一次性整修工程等經費1,804千 元。" 2017,3405621000,20622000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費7,725千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費5,248千元,較上 年度減列國內旅費等20千元。 3.辦理民事執行業務經費5,995千元,與上 年度同。 4.辦理行政訴訟業務經費1,654千元,與上 年度同。" 2017,3405621200,3949000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費247千 元,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費3,702千元,與上年度同。" 2017,3405621400,100000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.32.4,"本年度預算數100千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2017,3405629000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.5.1, 2017,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.6,仍照上年度預算數編列。 2017,3405630100,298875000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費272,293千元,較上年度核實 減列372千元。 2.基本行政工作維持費10,753千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費91千元。 3.辦理司法行政業務經費15,829千元,較上 年度增列一次性整修工程等經費3,904千 元。" 2017,3405631000,24340000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,377千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費14千元 。 2.辦理刑事案件業務經費8,610千元,較上 年度減列辦理電子卷證委外掃描等經費82 千元。 3.辦理民事執行業務經費6,205千元,較上 年度減列國內旅費等250千元。 4.辦理行政訴訟業務經費148千元,與上年 度同。" 2017,3405631200,3461000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.33.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費76千元 ,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費3,385千元,與上年度同。" 2017,3405631400,156000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.33.4,"本年度預算數156千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2017,3405639000,2905000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.5.1, 2017,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.6,仍照上年度預算數編列。 2017,3405640100,108912000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費95,611千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費2, 255千元。 2.基本行政工作維持費7,037千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費203千元。 3.辦理司法行政業務經費6,264千元,較上 年度增列辦公廳室清潔維護等經費1千元 。" 2017,3405641000,4897000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,124千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費1,382千元,較上 年度增列電子卷證委外掃描等經費420千 元。 3.辦理民事執行業務經費1,321千元,與上 年度同。 4.辦理行政訴訟業務經費70千元,與上年度 同。" 2017,3405641200,833000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.34.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費51千元 ,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費782千元,與上年度同。" 2017,3405641400,154000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.34.4,"本年度預算數154千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2017,3405649000,10457000,其他設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.5.1, 2017,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.34.6,仍照上年度預算數編列。 2017,3405800100,234053000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費212,304千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 4,199千元。 2.基本行政工作維持費10,319千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費238千元。 3.辦理司法行政業務經費11,430千元,較上 年度減列司法(廉政)志工誤餐補助及辦理 訓練事務費等491千元。" 2017,3405801200,26242000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費13,410 千元,較上年度減列電子卷證委外掃描等 經費420千元。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費12,832千元,與上年度同。" 2017,3405809000,252000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, 2017,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3405900100,28369000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費26,070千元,較上年度增列( 含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費2,332千元。 2.基本行政工作維持費723千元,較上年度 減列退休職人員三節慰問金等經費8千元 。 3.辦理司法行政業務經費1,576千元,較上 年度減列設施及機械設備養護等經費6千 元。" 2017,3405901000,1180000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費160千元,與上年 度同。 2.辦理刑事案件業務經費1,020千元,較上 年度增列購置審判設備等經費2千元。" 2017,3405909000,74000,其他設備,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.36.3.1, 2017,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.36.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3405910100,83285000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費77,381千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費2, 854千元。 2.基本行政工作維持費2,862千元,較上年 度減列公務車輛養護等經費34千元。 3.辦理司法行政業務經費3,042千元,較上 年度減列法官健康檢查費等28千元。" 2017,3405911000,2856000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費881千元,與上年 度同。 2.辦理刑事案件業務經費1,358千元,與上 年度同。 3.辦理民事執行業務經費516千元,與上年 度同。 4.辦理行政訴訟業務經費101千元,與上年 度同。" 2017,3405911200,875000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費198千 元,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費677千元,與上年度同。" 2017,3405911400,47000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.37.4,"本年度預算數47千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2017,3405919000,0,交通及運輸設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.5.1, 2017,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.6,仍照上年度預算數編列。 2017,3405930100,23292000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.38.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費20,833千元,較上年度核實減 列人事費199千元。 2.基本行政工作維持費1,110千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費22千元。 3.辦理司法行政業務經費1,349千元,較上 年度減列一次性整修工程等經費664千元 。" 2017,3405931000,745000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.38.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費295千元,與上年 度同。 2.辦理刑事案件業務經費335千元,與上年 度同。 3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 同。 4.辦理行政訴訟業務經費34千元,與上年度 同。" 2017,3405931200,167000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.38.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費86千元 ,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費81千元,與上年度同。" 2017,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.38.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2017,3405939000,0,交通及運輸設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.38.5.1, 2017,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.38.6,仍照上年度預算數編列。 2017,3506010100,333413000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費280,066千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,000千元。 2.基本行政工作維持費39,155千元,較上年 度減列汰換傳賢樓電梯等經費1,967千元 。 3.資訊業務經費14,192千元,較上年度減列 資訊操作維護費等1,698千元。" 2017,3506011200,2591000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考銓議事業務經費828千元,較上年度減 列資料印製等經費97千元。 2.考銓業務考察經費1,763千元,較上年度 減列通訊費等207千元。" 2017,3506011300,962000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制作業及法規編印經費463千元,較上 年度減列專家及學者出席費等54千元。 2.訴願審議及督導經費499千元,較上年度 減列購置物品等經費59千元。" 2017,3506011400,8865000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 費2,095千元,較上年度減列通訊費等246 千元。 2.考銓施政業務審查及督導經費1,492千元 ,較上年度減列出席費及通訊費等175千 元。 3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費2,614 千元,較上年度減列考銓書刊撰稿、審查 等經費308千元。 4.考試及格人員服務及施政成果宣導經費80 7千元,較上年度減列資料印製等經費95 千元。 5.考銓研究發展經費1,147千元,較上年度 減列文官制度委託研究經費等192千元。 6.國際文官制度學術交流經費710千元,較 上年度減列補助文官制度相關學術研討會 等經費97千元。" 2017,3506019000,0,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, 2017,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 2017,3506100100,308002000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費273,652千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額經費12,201 千元,增列員工薪俸晉級差額經費1,200 千元,計淨減11,001千元。 2.基本行政工作維持費34,350千元,較上年 度減列行政大樓外牆磁磚整修及電梯更新 控制系統工程等經費15,587千元,增列汰 換國家考場大樓與第二試務大樓電梯及辦 理公有老舊建築物耐震能力評估等經費17 ,156千元,計淨增1,569千元。" 2017,3506101400,7002000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, 2017,3506109000,690000,交通及運輸設備,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.3.1, 2017,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3506200100,385388000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費336,603千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,047千元。 2.基本行政工作維持費24,541千元,較上年 度增列辦理辦公房舍防水與隔熱、警衛勤 務外包及建築物耐震評估等經費1,901千 元。 3.資訊系統之使用及管理經費24,244千元, 較上年度減列資訊軟硬體設備維護等經費 909千元。" 2017,3506200200,6410000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動人事法制及銓敘行政業務經費800千 元,較上年度減列法規編印等經費1,179 千元。 2.人事法制、管理及銓敘業務經費5,610千 元,較上年度減列辦理法制宣導業務等經 費164千元。" 2017,3506209800,732000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,6106200300,226490000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員保險管理及監理業務經費1,190 千元,較上年度減列公教人員保險監理委 員會委員兼職等經費96千元。 2.補助公教人員保險事務經費225,300千元 ,較上年度增列1,773千元。" 2017,6306205800,13722000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.5,"本年度預算數13,722千元,係早期退休公教 人員生活困難之三節照護金,較上年度減列 3,089千元。" 2017,7606205300,24401404000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員退休給付經費23,517,619千元, 較上年度增列退休給付730,869千元。 2.公務人員撫卹給付經費412,200千元,與 上年度同。 3.公務人員殮葬補助經費34,820千元,與上 年度同。 4.政務人員退職酬勞金給付經費365,918千 元,較上年度減列退職酬勞金、優惠存款 利息差額補貼等經費8,634千元。 5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金經費17 ,997千元,與上年度同。 6.撥補政務人員退撫基金不足經費52,850千 元,較上年度增列6,756千元。" 2017,7706200600,2052000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.7.1, 2017,3506300100,153131000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費131,101千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,515千元。 2.基本行政工作維持費22,030千元,較上年 度增列提升資安等級等經費1,858千元。" 2017,3506301100,1919000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, 2017,3506309800,1000000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2017,3506400100,100535000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費78,697千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費949千元。 2.基本行政工作維持費14,206千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金30千元,增 列稅捐、汰換冰水主機及冷卻水管路等經 費541千元,計淨增511千元。 3.資訊管理業務經費7,632千元,較上年度 增列汰換電腦網路設備等經費152千元。" 2017,3506401100,133439000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員考試錄取人員訓練經費70,039千 元,較上年度減列訓練等經費21,982千元 。 2.公務人員晉升官等訓練經費52,409千元, 較上年度減列警佐晉升警正官等訓練等經 費116千元。 3.公務人員培訓之國內外交流合作經費4,32 3千元,較上年度增列辦理國際交流業務 活動等經費186千元。 4.公務人員終身學習經費2,922千元,較上 年度減列汰換公務機關數位學習共用平台 設備及協助圖書資料整理業務服務等經費 1,325千元。 5.高階公務人員訓練經費607千元,較上年 度減列辦理教學活動等經費68千元。 6.公務人員行政中立訓練經費539千元,較 上年度減列一般事務費等60千元。 7.文官學習科學發展計畫經費2,600千元, 與上年度同。 8.上年度追求卓越強化文官培訓功能計畫預 算業已編竣,所列3,327千元如數減列。" 2017,3506401200,78149000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費21,651千元,較上年度減列撥 補勞工退休準備金專戶差額經費1,752千 元。 2.基本行政工作維持費4,525千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金、水電費及 購置雜項設備等經費183千元。 3.資訊管理業務經費828千元,較上年度減 列購置物品及資訊軟硬體設備等經費425 千元。 4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費20,1 35千元,較上年度增列汰換雜項設備等經 費303千元。 5.中區公務人員晉升官等訓練經費6,812千 元,較上年度減列委任公務人員晉升薦任 官等訓練等經費60千元。 6.建物結構補強工程費24,198千元,較上年 度增列學員宿舍秋瑾樓及文康大樓耐震結 構補強工程等經費16,198千元。" 2017,3506409000,635000,交通及運輸設備,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般建築及設備,考試支出,5.5.4.1, 2017,3506409800,380000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.5,仍照上年度預算數編列。 2017,7706500100,40733000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費34,707千元,與上年度相同。 2.基本行政工作維持費6,026千元,較上年 度增列資訊服務費及軟硬體設備費等2,10 7千元。" 2017,7706502100,12150000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數12,150千元,係辦理退撫基金 監理業務所需經費,較上年度增列基金監理 e化資訊平台等經費9,750千元。" 2017,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 2017,7606605300,1420796000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.7.1,"本年度預算數1,420,796千元,係退撫基金 運用收益未達法定收益,依法由國庫撥補之 經費,較上年度增列680,796千元。" 2017,7706600100,114284000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費105,486千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費8,798千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金及水電空調 維護費等75千元。" 2017,7706600600,29429000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金收支及保管之規劃經費29,097千元, 較上年度減列汰換電腦機房周邊設備等經 費639千元,增列資訊系統維護經費3,480 千元,計淨增2,841千元。 2.基金收繳及退撫給與之撥付經費332千元 ,較上年度減列文具紙張等經費3千元。" 2017,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3607010100,667105000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費615,331千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費25,2 43千元。 2.基本行政工作維持費36,447千元,較上年 度減列購置辦公用品及退休職人員三節慰 問金等經費2,331千元。 3.資訊管理經費15,327千元,較上年度減列 資訊系統維護費等5,024千元。" 2017,3607010300,7714000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.議事行政經費3,920千元,較上年度減列 雜項費用等經費691千元。 2.國際監察事務活動經費3,794千元,與上 年度同。" 2017,3607010900,19494000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查巡察業務經費18,459千元,較上年度 增列一般事務費等612千元。 2.委員國外考察經費1,035千元,較上年度 減列國外旅費500千元。" 2017,3607011200,8314000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公職人員財產申報經費6,101千元,較上 年度減列申報資料電腦鍵入費等130千元 。 2.政治獻金申報經費1,413千元,較上年度 減列國內旅費等210千元。 3.利益衝突迴避及遊說經費800千元,較上 年度增列一般事務費等527千元。" 2017,3607019000,35450000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, 2017,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 2017,3607100100,937112000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費895,194千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費57,2 82千元。 2.基本行政工作維持費36,656千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金1,488千元 ,增列辦公廳舍耐震詳評作業等經費1,32 3千元,計淨減165千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費5, 262千元,較上年度減列雲林縣審計室電 路工程經費1,600千元,增列宜蘭縣審計 室污水下水道接管工程及各審計室汰換冷 氣機等辦公事務設備經費1,625千元,計 淨增25千元。" 2017,3607101000,31803000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央政府審計工作經費29,028千元,較上 年度增列總決算審核報告及專案查核報告 印製費等154千元。 2.審計訓練經費2,775千元,與上年度同。" 2017,3607102000,9760000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數9,760千元,係各縣市地方審 計工作經費,與上年度同。" 2017,3607109000,0,土地購置,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, 2017,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 2017,3607600100,66883000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費64,071千元,較上年度增列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費500千 元。 2.基本行政工作維持費2,407千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等經費163 千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費40 5千元,較上年度增列電腦設備汰換等經 費80千元。" 2017,3607601000,1913000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數1,913千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2017,3607609000,0,交通及運輸設備,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.3.3.1, 2017,3607609800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3607620100,56752000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,148千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費209千元。 2.基本行政工作維持費1,384千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金78千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費22 0千元,較上年度減列辦公廳舍整修等經 費120千元。" 2017,3607621000,1800000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,800千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2017,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 2017,3607630100,40889000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費39,375千元,較上年度減列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費2,112 千元。 2.基本行政工作維持費1,364千元,較上年 度減列耗材用品及退休職人員三節慰問金 等經費48千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費15 0千元,較上年度增列辦公廳舍整修經費 等25千元。" 2017,3607631000,940000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數940千元,係執行審計工作所 需經費,與上年度同。" 2017,3607639000,0,交通及運輸設備,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.5.3.1, 2017,3607639800,80000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3607640100,57249000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費54,824千元,較上年度減列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費2,750 千元。 2.基本行政工作維持費2,325千元,較上年 度增列辦公廳舍耐震詳評等經費616千元 。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費10 0千元,較上年度減列圍牆、車庫屋頂及 儲藏更新整修等經費975千元。" 2017,3607641000,1577000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,577千元,係執行審計工作 所需經費,較上年度增列差旅費等64千元。" 2017,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,仍照上年度預算數編列。 2017,3607660100,62893000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,466千元,較上年度減列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費218千 元。 2.基本行政工作維持費1,824千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等經費108 千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費5, 603千元,較上年度減列辦公大樓耐震補 強工程等經費2,582千元。" 2017,3607661000,1675000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,675千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2017,3607669000,635000,交通及運輸設備,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.7.3.1, 2017,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3607700100,71554000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費68,234千元,較上年度減列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費8,329 千元。 2.基本行政工作維持費2,840千元,較上年 度減列國內旅費等267千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費48 0千元,較上年度增列購置掃描器及交換 器等經費105千元。" 2017,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.8.2,"本年度預算數1,538千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2017,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.8.3,仍照上年度預算數編列。 2017,3708010100,824532000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費752,784千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持經費61,342千元,較上 年度減列獎補助費等1,428千元。 3.統計業務專案計畫經費5,449千元,較上 年度增列辦理內政統計各項調查等經費95 千元。 4.綜合規劃業務專案計畫經費4,957千元, 較上年度減列研究發展、管制考核、動員 會報、國會及新聞聯繫等經費247千元。" 2017,3708011000,159127000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方自治督導經費1,670千元,較上年度 減列研修地方制度相關法規及出國考察等 經費295千元。 2.公民參政暨政黨政治經費2,030千元,較 上年度減列政治獻金宣導工作與政黨及全 國性政治團體資訊查詢系統維護等經費67 9千元。 3.禮制及二二八國家紀念館事務經費32,873 千元,較上年度減列全國孝行獎選拔及表 揚與宣導等各項禮制活動及補助二二八事 件賠償金發放等經費10,063千元,增列孝 行獎得主獎勵金1,380千元,計淨減8,683 千元。 4.政黨審議業務經費869千元,較上年度增 列出國考察政黨法制訂定及實務輔導經驗 109千元。 5.宗教事務推動與發展經費14,958千元,較 上年度減列宗教文化創意沃土計畫等經費 5,819千元。 6.地方行政工作經費83,776千元,較上年度 減列235,050千元,包括: (1)督導地方行政業務、推動公共造產及 調解行政業務等經費2,232千元,較上 年度減列393千元。 (2)補助鄉鎮市辦理公共造產工作績優等 經費10,886千元,較上年度減列1,922 千元。 (3)健全地方發展均衡基礎建設計畫總經 費2,000,000千元,分6年辦理,102至1 05年度已編列1,715,571千元,本年度 續編第5年經費70,658千元,較上年度 減列232,735千元。 7.殯葬管理經費2,725千元,較上年度淨減9 2,728千元,包括: (1)辦理殯葬管理業務宣導及捐助辦理殯 葬相關研究及活動等經費2,725千元, 較上年度增列1,048千元。 (2)上年度殯葬設施示範計畫第3期計畫預 算業已編竣,所列93,776千元如數減列 。 8.協助民間各界辦理國家重大慶典20,226千 元,較上年度減列9,028千元。" 2017,3708011500,169113000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導改進戶籍行政經費1,229千元,較上 年度減列戶政日慶祝活動等經費217千元 。 2.加強改進國籍行政經費439千元,較上年 度減列辦理國籍法規與實務研習會等經費 78千元。 3.辦理戶籍人口統計經費1,091千元,較上 年度減列編印人口統計資料等經費193千 元。 4.推行人口政策經費1,294千元,較上年度 減列推動人口政策及教育等經費234千元 。 5.戶役政資訊作業及管理經費164,027千元 ,較上年度減列戶役政機房維護等經費1, 784千元。 6.戶政人員之培訓經費1,033千元,較上年 度減列182千元。 7.上年度辦理戶政行動化服務推廣建置計畫 預算業已編竣,所列8,129千元如數減列 。 8.上年度辦理全國戶役政系統集中化規劃計 畫預算業已編竣,所列15,000千元如數減 列。" 2017,3708012500,302345000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, 2017,3708012700,925236000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費468,371千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額經費50,484 千元。 2.基本行政工作維持費3,031千元,較上年 度減列辦理國土測繪中心研考及管理等經 費987千元。 3.測繪控制點管理維護經費4,715千元,較 上年度減列一般事務費等832千元。 4.資料供應及受託測量經費15,795千元,較 上年度減列一般事務費等898千元。 5.測繪科技發展計畫經費17,047千元,較上 年度減列資訊軟硬體設備等經費1,752千 元。 6.地籍圖重測後續計畫,總經費2,611,032 千元,分9年辦理,104至105年度已編列4 91,042千元,本年度續編第3年經費237,1 60千元,較上年度減列8,361千元。 7.國土測繪圖資更新及維運計畫-土地測量 總經費1,165,500千元,分5年辦理,105 年度已編列209,296千元,本年度續編第2 年經費179,117千元,較上年度減列30,17 9千元。" 2017,3708012800,122662000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費114,925千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費9,78 2千元。 2.基本行政工作維持費1,867千元,較上年 度減列其他業務租金、國內旅費及一般事 務費等654千元。 3.規劃設計監工業務經費5,870千元,較上 年度減列購置雜項設備、資訊服務費及國 內旅費等902千元,增列辦理鄉村區土地 問題分析及解決方案探討之委託研究等經 費1,692千元,計淨增790千元。" 2017,3708013000,148490000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃及推動辦公室電腦化作業經費43,456 千元,較上年度減列汰換電腦及網路週邊 設備等經費2,670千元,增列辦理資訊中 心房屋建築結構補強經費6,498千元,計 淨增3,828千元。 2.行政資訊系統開發及維護處理經費18,833 千元,較上年度減列辦理建築管理智慧化 服務計畫等經費1,964千元。 3.內政圖資整合應用計畫總經費436,500千 元,分5年辦理,105年度已編列86,278千 元,本年度續編第2年經費34,962千元, 較上年度減列51,316千元。 4.新增強化自然人憑證應用服務計畫總經費 313,900千元,分4年辦理,本年度編列第 1年經費51,239千元。 5.上年度自然人憑證創新應用服務推廣計畫 預算業已編竣,所列71,286千元如數減列 。" 2017,3708019000,0,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.8.1, 2017,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.9,仍照上年度預算數編列。 2017,6108013700,20851147000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農民保險業務經費20,848,384千元,較上 年度減列補助農民參加農民健康保險經費 149,073千元、農民參加全民健康保險經 費等259,896千元,增列彌補農民健康保 險虧損等經費143,935千元,計淨減265,0 34千元。 2.農民保險監理業務經費2,763千元,較上 年度減列農民健康保險監理委員會委員兼 職費及醫師辦理審查業務等經費260千元 ,增列辦理農民健康保險費率精算及財務 評估委託研究1,620千元,計淨增1,360千 元。" 2017,6308013500,20002000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 費8,043千元,較上年度減列補助人民團 體辦理各項重要紀念節慶及業務活動等經 費1,880千元。 2.健全職業團體組織經費1,072千元,較上 年度減列辦理職業團體幹部及團體輔導之 研習等經費189千元。 3.健全合作社場組織經費4,264千元,較上 年度減列辦理合作事業入口網站及合作事 業管理資訊系統建置等經費4,787千元。 4.強化合作事業輔導經費6,623千元,較上 年度減列辦理合作行政人員、合作及儲蓄 互助社各類訓練講習等經費257千元。" 2017,5608112000,187750000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 33,138千元,較上年度減列辦理國家公園 永續發展相關資訊業務等經費4,822千元 。 2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 5,000千元,較上年度淨減617千元,包括 : (1)時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資 整合應用計畫(105-109年)-因應氣 候變遷調適策略之智慧國家公園資料庫 及系統規劃建置計畫總經費35,000千元 ,分5年辦理,105年度已編列3,000千 元,本年度續編第2年經費5,000千元, 較上年度增列2,000千元。 (2)上年度辦理智慧生態計畫預算業已編 竣,所列2,617千元如數減列。 3.都會公園管理與維護經費53,812千元,較 上年度減列高雄及台中都會公園公共設施 維護等經費13,337千元。 4.健全國家公園保護區系統之資源調查及經 營管理計畫經費3,300千元,較上年度減 列環境整理等經費1,235千元。 5.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計 畫經費92,500千元,較上年度減列房屋建 築及設備等經費4,904千元。" 2017,5608113000,241555000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, 2017,5608118100,127345000,國土永續發展基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,農業支出,7.2.3.1, 2017,5708110100,1598756000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,556,575千元,較上年度減 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費48 ,555千元。 2.基本行政工作維持費28,734千元,較上年 度減列一般行政事務等經費8,742千元。 3.營建資訊系統開發管理與維護經費13,447 千元,較上年度減列35,052千元,包括: (1)資訊軟硬體設備等經費13,447千元, 較上年度減列2,942千元。 (2)上年度辦理建築管理智慧化服務計畫 預算業已編竣,所列32,110千元如數減 列。" 2017,5708111000,2450215000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 擬審議、規劃管理經費30,751千元,較上 年度淨減13,350千元,包括: (1)研擬國土、區域發展政策與土資場及 營建餘土資訊等經費21,251千元,較上 年度減列委託辦理台北都會區域計畫等 經費3,350千元。 (2)海岸環境營造計畫(104-109年)-海 岸規劃及資料庫建置計畫總經費57,000 千元,分6年辦理,104至105年度已編 列31,000千元,本年度續編第3年經費6 ,000千元,較上年度減列11,000千元。 (3)時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資 整合應用計畫(105-109年)-環境敏 感地區查詢單一窗口計畫總經費16,500 千元,分5年辦理,105年度已編列2,50 0千元,本年度續編第2年經費3,500千 元,較上年度增列1,000千元。 2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 建設經費2,895千元,較上年度減列965千 元。 3.住宅計畫、住宅政策之推動及建築開發經 理業輔導管理經費1,032,253千元,較上 年度淨增1,026,791千元,包括: (1)辦理住宅需求動向調查等經費3,814千 元,較上年度減列補助九二一震災受災 戶租金折價損失及先租後售折價差額損 失等經費1,648千元。 (2)新增撥補住宅基金辦理社會住宅政策1 ,028,439千元。 4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 作經費49,404千元,較上年度淨增20,787 千元,包括: (1)辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維 護、諮詢、操作訓練及系統開發工作等 經費4,504千元,較上年度減列1,113千 元。 (2)永續智慧城市-智慧綠建築與社區推 動方案(105-108年)總經費113,000千 元,分4年辦理,105年度已編列23,000 千元,本年度續編第2年經費23,900千 元,較上年度增列900千元。 (3)新增第五階段電子化政府計畫─數位 政府(106-109年)─數位建築創新應 用服務建置計畫,總經費74,660千元, 分4年辦理,本年度編列第1年經費21,0 00千元。 5.辦理建築師管理與輔導工作經費9,410千 元,較上年度增列傑出建築師評選等經費 4,017千元。 6.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 管理經費10,872千元,較上年度減列2,95 7千元,包括: (1)建築物實施耐震能力評估及補強方案 經費8,208千元,較上年度減列2,752千 元。 (2)推動公寓大廈及社區管理維護等經費2 ,664千元,較上年度減列205千元。 7.推動市區道路管理及辦理公共設施保留地 等經費2,836千元,較上年度減列代辦工 程訴訟費等經費945千元。 8.辦理共同管道及建設下水道等業務管理經 費66,900千元,較上年度減列25,567千元 ,包括: (1)辦理共同管道及建設下水道等業務管 理經費1,100千元,較上年度減列367千 元。 (2)時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資 整合應用計畫(105-109年)-公共設 施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫 總經費460,000千元,分5年辦理,105 年度已編列91,000千元,本年度續編第 2年經費65,800千元,較上年度減列25, 200千元。 9.振興建築投資業減輕購屋者利息負擔經費 3,660千元,較上年度減列843千元,包括 : (1)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 息補貼925千元,較上年度減列157千元 。 (2)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 人負擔之利息差額265千元,較上年度 減列67千元。 (3)辦理莫拉克颱風受災戶住宅補貼方案2 ,470千元,較上年度減列619千元。 10.都市計畫與營建行政經費24,467千元, 較上年度增列補助國內營造業赴海外拓點 業務等經費1,844千元。 11.城鎮風貌型塑整體計畫-城鎮風貌型塑 計畫,總經費6,004,000千元,分年辦理 ,102至105年度已編列4,491,163千元, 本年度續編1,216,767千元,較上年度增 列254,865千元。" 2017,5708112100,189486000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費9,442千元,較上年 度減列資訊設備等經費911千元。 2.城鄉發展經費4,102千元,較上年度減列 委託辦理區域及城鄉發展相關課題研擬作 業等經費1,369千元。 3.區域規劃經費15,900千元,較上年度增列 花東地區永續發展策略計畫及相關行政作 業經費900千元。 4.國家重要濕地復育經費118,742千元,較 上年度淨減33,658千元,包括: (1)新增國家濕地保育計畫(106-110年)總 經費892,970千元,分5年辦理,本年度 編列第1年經費118,742千元。 (2)上年度辦理國家重要濕地保育計畫(1 00-105年)預算業已編竣,所列152,40 0千元如數減列。 5.都市計畫書圖重製暨整合應用計畫(103- 107年)總經費252,140千元,分5年辦理 ,103至105年度已編列140,548千元,本 年度續編第4年經費41,300千元,較上年 度減列8,700千元。" 2017,5708119000,3598000,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.7.1, 2017,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.8,仍照上年度預算數編列。 2017,5808115500,5870737000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.市區道路建設發展及研究考核經費7,287 千元,較上年度減列1,286千元。 2.生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路) (104-107年)總經費30,000,000千元, 分4年辦理,104至105年度已編列12,433, 691千元,本年度續編第3年經費4,815,00 0千元,較上年度減列1,731,036千元。 3.城鎮風貌型塑整體計畫-市區道路人本環 境建設計畫,總經費6,596,000千元,分 年辦理,102至105年度已編列5,346,908 千元,本年度續編1,048,450千元,較上 年度減列390,800千元。 4.上年度歸墊航港建設基金墊付興建重陽大 橋、永福橋及福和橋之銀行貸款本息預算 業已編竣,所列8,550千元如數減列。" 2017,7108114000,11592460000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動下水道工程作業經費2,779千元,較 上年度減列水電費等927千元。 2.污水下水道第五期建設計畫(104-109年 )總經費92,712,000千元,分6年辦理,1 04至105年度已編列24,133,135千元,本 年度續編第3年經費11,589,681千元,較 上年度減列1,099,175千元。" 2017,3708210100,15149023000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,民政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,089,437千元,較上年度增 列缺額補實等人事費182,696千元。 2.基本行政工作維持費59,586千元,較上年 度減列電話通訊、印刷、環境佈置及各項 專業訓練講習等經費6,210千元。" 2017,3708211000,608334000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,民政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化警備應變措施、社會治安維護及國際 警察合作經費93,797千元,較上年度減列 第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉 治安維護專案工作、執行擴大臨檢等經費 107,426千元,增列出國考察反恐作業所 需旅費及辦理重大人為危安事件實警演練 等經費1,036千元,計淨減106,390千元。 2.交通安全維護及交通秩序規劃經費7,772 千元,較上年度減列辦理各項專業講習班 及兵役替代役交通助理人員專業訓練等經 費792千元。 3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 經費136,666千元,較上年度減列補助警 察消防海巡移民空勤人員及協勤民力安全 基金等經費100,775千元。 4.強化警用裝備、車輛等後勤業務經費100, 780千元,較上年度減列員警射擊訓練用 子彈、房屋建築修繕及公務車輛油料等經 費32,362千元,增列辦理警光山莊或會館 委外經營可行性評估經費954千元,計淨 減31,408千元。 5.強化警政婦幼安全及推動社區治安業務經 費57,733千元,較上年度減列推動社區治 安計畫及委託研究等經費9,187千元。 6.警察業務管理經費10,342千元,較上年度 減列電話系統數據傳輸費、警察法規整理 及編纂等經費3,852千元。 7.加強警察教育訓練業務經費86,971千元, 較上年度減列各項常訓設施維修及設備汰 換、訓練教官鐘點費等12,418千元,增列 反恐訓練中心維運管理等經費22,169千元 ,計淨增9,751千元。 8.電子處理警政資料經費114,273千元,較 上年度減列電腦主機及終端工作站設備維 護等經費2,850千元,增列警政巨量資料 分析與應用案所需數據通訊費、資訊安全 檢測服務費等3,274千元,計淨增424千元 。" 2017,3708211200,230613000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,民政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.警察通訊所辦理有線及無線電訊電路工作 經費73,417千元,較上年度淨減94,649千 元,包括: (1)基本行政工作維持與有線及無線電訊 業務工作經費67,528千元,較上年度減 列數據通訊、中容量微波通訊系統、汰 換工程車1輛及通訊車1輛等經費18,969 千元,增列汰換個人電腦及警政發展方 案(第2期)-充實警用車輛計畫汰換 工程車1輛、通訊車1輛、勤務車1輛等 經費8,885千元,計淨減10,084千元。 (2)警政發展方案(第2期)-提升警用通 訊系統效能計畫總經費268,110千元, 分4年辦理,104至105年度已編列151,8 54千元,本年度續編第3年經費5,889千 元,較上年度減列84,565千元。 2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 及零組件製造業務經費5,888千元,較上 年度減列網際網路維護費及汰購伺服器等 經費1,506千元,增列汰購有網管路由交 換器及警用彈殼回收檢測器等經費756千 元,計淨減750千元。 3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 經費64,337千元,較上年度減列電費、竹 子山發射站屋頂防水工程、汰換通訊車1 輛、臺南分臺調幅發射機及主播音室高階 廣播級混音器等經費12,188千元,增列汰 換廣播級混音器、路況通報語音系統及臺 東發射站發射機等經費11,707千元,計淨 減481千元。 4.民防指揮管制所辦理防情管制業務及通信 設施工作經費28,099千元,較上年度減列 資安健診、汰換天線鐵塔及高階伺服器等 經費5,152千元,增列弱點掃瞄暨滲透測 試、中央遙控警報系統維護及北宜分所辦 公廳舍屋頂防水工程等經費18,493千元, 計淨增13,341千元。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費38 ,718千元,較上年度減列水電費、通訊費 、汰換巡邏車1輛及巡邏機車4輛、局本部 舊大樓防火避難設施改建工程及臺北分局 中壢派出所耐震補強工程等經費11,581千 元,增列高雄分局臺南分駐所耐震補強工 程及警政發展方案(第2期)-充實警用 車輛計畫汰換巡邏車2輛、吉普式巡邏車1 輛、巡邏機車16輛等經費10,594千元,計 淨減987千元。 6.高雄港務警察總隊辦理高雄港區治安維護 工作經費6,505千元,較上年度減列員警 服裝及文康活動等經費1,261千元。 7.臺中港務警察總隊辦理臺中港及麥寮工業 專用港港區治安維護工作經費5,333千元 ,較上年度減列文康活動及伺服器主機等 經費478千元。 8.基隆港務警察總隊辦理基隆港區治安維護 工作經費4,676千元,較上年度減列員警 服裝及文康活動等經費390千元。 9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港及和平工業 專用港港區治安維護工作經費3,640千元 ,較上年度減列員警服裝、文康活動、汰 換電子自動交換機及伺服器等經費873千 元。" 2017,3708211300,542600000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,民政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.保安警察第一總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費211,368千元 ,較上年度減列土地租金、石牌營區忠勇 樓防水工程、汰換勤務車1輛、大型警備 車(40人座)12輛及大型警備車(21人座 )1輛等經費76,233千元,增列石牌營區 行政大樓等耐震補強工程及警政發展方案 (第2期)-充實警用車輛計畫汰換小型 警備車2輛、大型警備車(40人座)11輛 、大型警備車(21人座)1輛、鐵網拖車3 輛等經費95,852千元,計淨增19,619千元 。 2.保安警察第二總隊刑事警察大隊辦理查緝 盜版、仿冒及保護智慧財產權業務等經費 25,935千元,較上年度減列水電費、汰換 機房網路交換器及偵防車3輛等經費6,239 千元,增列未經銓敘退休人員優惠存款利 息差額補貼及警政發展方案(第2期)- 充實警用車輛計畫汰換偵防車3輛等經費7 ,746千元,計淨增1,507千元。 3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 經費57,042千元,較上年度減列消防管路 設施整修工程及貨櫃安全檢查資訊系統等 經費14,094千元,增列辦公大樓耐震補強 工程、檢查儀碘化鈉感測子及警政發展方 案(第2期)-充實警用車輛計畫汰換小 型警備車2輛、巡邏車1輛、勤務車1輛等 經費17,802千元,計淨增3,708千元。 4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費41,380千元, 較上年度減列水電費、汰換大型警備車4 輛、小型警備車2輛、巡邏機車4輛及信義 樓耐震補強工程等經費25,001千元,增列 仁愛樓耐震補強工程及警政發展方案(第 2期)-充實警用車輛計畫汰換大型警備 車1輛、小型警備車2輛、勤務車2輛、巡 邏機車7輛等經費21,087千元,計淨減3,9 14千元。 5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費49,855千元, 較上年度減列水電費、仁武及岡山營區整 修工程、汰換大型警備車2輛等經費23,45 9千元,增列仁武營區一大二中房舍整修 工程、岡山營區耐震補強工程、汰換堆疊 式網路核心交換系統及警政發展方案(第 2期)-充實警用車輛計畫汰換大型警備 車2輛等經費21,759千元,計淨減1,700千 元。 6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 及中央憲政機關駐衛業務等經費103,807 千元,較上年度減列水電費、勤務旅費、 辦公廳舍整修等經費34,704千元,增列電 腦軟硬體設備系統滲透測試費及警政發展 方案(第2期)-充實警用車輛計畫汰換 小型警備車4輛、偵防車1輛、巡邏車1輛 、巡邏機車19輛等經費9,038千元,計淨 減25,666千元。 7.保安警察第七總隊辦理維護派駐機關安全 執行專責任務等經費53,213千元,較上年 度減列刑事辦案偵訊室整修工程及汰換勤 務車3輛、偵防車4輛、吉普式偵防車8輛 、巡邏車1輛、巡邏機車5輛等經費15,868 千元,增列警政發展方案(第2期)-充 實警用車輛計畫汰換勤務車1輛、偵防車1 輛及巡邏機車17輛等經費3,006千元,計 淨減12,862千元。" 2017,3708211400,266346000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,民政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費24,015千元,較上年 度減列房屋建築養護費及辦公器具養護費 等2,677千元,增列未經銓敘退休人員優 惠存款利息差額補貼及文康活動等經費1, 259千元,計淨減1,418千元。 2.維持交通秩序及安全經費242,331千元, 較上年度淨減5,896千元,包括: (1)交通秩序及安全工作經費167,775千元 ,較上年度減列車輛油料及保險費等11 ,937千元,增列違規通知單郵資及交通 執法器材檢驗費等2,505千元,計淨減9 ,432千元。 (2)辦理警政發展方案(第2期)-充實警 用車輛計畫汰換勤務車4輛、偵防車8輛 及巡邏車22輛等經費40,560千元,較上 年度減列7,560千元。 (3)新增辦理第二、第四公路警察大隊辦 公廳舍耐震補強工程、購置多功能數位 固定桿及呼氣酒精分析儀等經費33,996 千元。 (4)上年度辦理勤務寢室耐震補強工程、 汰換無線電手提臺、有線電話設備及骨 幹網路交換器等預算業已編竣,所列22 ,900千元如數減列。" 2017,3708211500,507464000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,民政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持經費84,884千元,較上 年度減列環境佈置及各項雜支等經費1,74 8千元。 2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費42,582千 元,較上年度減列指紋電腦系統及活體掃 描設備維護等經費5,402千元,增列去氧 核醣核酸鑑識血清等相關耗材4,654千元 ,計淨減748千元。 3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費11 ,053千元,較上年度減列駐外刑事聯絡官 偵辦涉外案件工作費等1,698千元,增列 強化跨國打擊犯罪成效主動出擊赴國外洽 談跨國合作、追緝外逃通緝犯及偵辦刑案 等經費4,692千元,計淨增2,994千元。 4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費6,44 2千元,較上年度減列延聘國內外專家講 授課程及辦理鑑識研習會等經費2,507千 元。 5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 146,801千元,較上年度減列調取通信紀 錄費、刑事辦案工作費及尿液檢驗費等17 ,989千元,增列兩岸共同打擊犯罪等經費 1,247千元,計淨減16,742千元。 6.辦理刑事偵防綜合業務經費99,285千元, 較上年度減列受損檔案修復建檔等經費2, 060千元,增列通訊監察系統維護等經費1 3,384千元,計淨增11,324千元。 7.充實刑事警察設備經費116,417千元,較 上年度淨減220,670千元,包括: (1)購置刑事、鑑識偵防器材及辦公事務 設備等經費6,880千元,較上年度減列1 ,640千元。 (2)辦理警政發展方案(第2期)-充實警 用車輛計畫汰換偵防車21輛12,600千元 ,較上年度增列420千元。 (3)辦理警政發展方案(第2期)-精進鑑 識及防爆設備計畫總經費72,270千元, 分4年辦理,104至105年度已編列54,37 0千元,本年度續編第3年經費12,166千 元,較上年度減列5,734千元。 (4)辦理警政發展方案(第2期)-通訊監 察系統建置計畫總經費231,906千元, 分3年辦理,其中本科目104至105年度 已編列171,620千元,本年度續編最後1 年經費54,606千元,較上年度減列60,6 14千元。 (5)新增偵防大樓廁所整修工程3,731千元 。 (6)新增網站防護暨網路存取控制案、全 球資訊網站後續功能擴充案及建置自動 化社群網路資訊分析平臺等經費8,366 千元。 (7)新增165反詐騙專線虛擬主機平臺擴充 及設備更新3,790千元。 (8)新增數位攝影機、雙(單)鏡頭遠端 監控設備及數位可錄影式望遠鏡等經費 1,378千元。 (9)新增數位式顯微分析系統2,900千元。 (10)新增毛細管電泳分析儀、DNA冷凍保 存設備及冷藏暫存設備等經費10,000千 元。 (11)上年度辦理偵查第八大隊廳舍耐震補 強工程、建置雲端與IP定位資料保存實 驗平臺、購置微物跡證鏡檢及顯微光譜 分析法鑑析設備等預算業已編竣,所列 183,267千元如數減列。" 2017,3708211600,2029996000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,民政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政及教務工作維持費64,393千元, 較上年度減列房屋修繕、印刷及清潔等經 費4,354千元,增列學生寢室瓦斯及基礎 設施維護等經費3,645千元,計淨減709千 元。 2.基本教學訓輔工作經費117,314千元,較 上年度淨增23,251千元,包括: (1)辦理教學訓輔工作經費92,102千元, 較上年度增列學生書籍印製費、教室及 實驗室水電費等15,307千元。 (2)新增學生宿舍大樓新建工程委託專業 代辦等相關經費1,000千元。 (3)新增日新樓及至善樓耐震補強工程、 三民樓熱水管線更新工程、中興樓變電 站變壓器更新及教務行政管理系統改版 升級等經費24,212千元。 (4)上年度辦理樹人樓教師研究室改建教 室工程、圖書館自動化系統升級及購置 雙層鋁床等預算業已編竣,所列17,268 千元如數減列。 3.學生公費1,836,289千元,較上年度減列 消防專業訓練及學生服裝費等23,250千元 ,增列學生生活津貼、主副食費及射擊教 學用子彈等經費182,853千元,計淨增159 ,603千元。 4.辦理招生考試工作經費12,000千元,與上 年度同。" 2017,3708219000,11976000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.3.8.1, 2017,3708219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,民政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 2017,3708410100,576944000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費558,587千元,較上年度增列 一般警察特考錄取人員健保費253千元。 2.基本行政工作維持費18,357千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等經費994 千元。" 2017,3708410200,443540000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務行政及警察博物館工作維持經費6,58 1千元,較上年度減列編印警學叢刊等經 費481千元。 2.教學訓輔基本工作維持經費92,834千元, 較上年度減列科學館整修等經費10,800千 元。 3.出國研究及出席國際會議經費334千元, 較上年度減列刑事鑑識教學研究出國培訓 計畫等經費96千元。 4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 經費22,710千元,較上年度減列學生沐浴 用天然瓦斯等經費2,004千元。 5.員警升(在)職暨特考班教育訓練及生活 管理經費46,641千元,較上年度增列辦理 參加警察特考及格人員訓練班所需生活津 貼及訓練等經費4,025千元。 6.學生公費267,440千元,較上年度減列學 生生活津貼等經費8,978千元。 7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費1,05 1千元,較上年度減列辦理推廣教育學分 班經費180千元。 8.辦理招生考試工作經費5,949千元,較上 年度減列試務經費170千元。" 2017,3708419000,251684000,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,民政支出,7.4.3.1, 2017,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3708510100,776143000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費704,816千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費11,7 34千元。 2.基本行政工作維持費71,327千元,較上年 度減列通訊費等1,413千元,增列購置辦 公應勤設備經費95千元,計淨減1,318千 元。" 2017,3708511000,775093000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強災害管理工作經費98,661千元,較上 年度減列78,941千元,包括: (1)辦理各類災害預防、防災、逃生媒體 宣導等經費23,361千元,較上年度減列 辦理災害防救專案性規劃及分析等經費 1,040千元。 (2)災害防救深耕第2期計畫總經費424,54 0千元,分4年辦理,103至105年度已編 列349,240千元,本年度續編最後1年經 費75,300千元,較上年度減列77,901千 元。 2.加強火災預防與危險物品管理工作經費85 ,283千元,較上年度減列8,537千元,包 括: (1)辦理各級消防機關消防安全檢查人員 專業講習及購置火災現場勘查鑑定儀器 設備等經費16,098千元,較上年度減列 辦理整合及提升火災預防管理暨火災調 查資訊系統等經費6,893千元。 (2)辦理液化石油氣新出廠容器及一般爆 竹煙火登錄、型式認可、個別認可及合 格標示印製核發等經費69,185千元,較 上年度減列1,644千元。 3.加強救災救護工作經費152,149千元,較 上年度淨增31,306千元,包括: (1)辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓 練及購置救護裝備等經費33,108千元, 較上年度減列辦理各級救護技術員訓練 等經費12,095千元。 (2)精進消防救災裝備器材計畫總經費285 ,258千元,分4年辦理,105年度已編列 50,000千元,本年度續編第2年經費80, 850千元,較上年度增列30,850千元。 (3)新增義消組織充實人力與裝備器材計 畫總經費321,817千元,分5年辦理,本 年度編列第1年經費38,191千元。 (4)上年度充實民間救難團體及救難志願 組織裝備器材計畫預算業已編竣,所列 25,640千元如數減列。 4.加強防救災資通訊工作經費163,673千元 ,較上年度淨減33,267千元,包括: (1)辦理防救災資通訊系統、衛星及微波 通訊系統維護等經費125,681千元,較 上年度減列辦理防救災專用衛星及微波 通訊系統等維運相關事務經費13,193千 元。 (2)新增救災雲賡續計畫總經費395,493千 元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 37,992千元。 (3)上年度防救災雲端計畫預算業已編竣 ,所列58,066千元如數減列。 5.加強消防訓練中心工作經費256,845千元 ,較上年度減列149,672千元,包括: (1)辦理消防役訓練、擴大消防及義消人 員實火專業訓練等經費62,900千元,較 上年度減列辦理各項消防專業在職教育 訓練等經費12,094千元,增列水上水下 救生訓練場經費7,750千元,計淨減4,3 44千元。 (2)消防署訓練中心充實建置計畫總經費9 14,129千元,分6年辦理,104至105年 度已編列361,766千元,本年度續編第3 年經費193,945千元,較上年度減列145 ,328千元。 6.加強特種搜救工作經費18,482千元,較上 年度減列北部分隊勤務辦公廳舍租金等2, 238千元。" 2017,3708512000,2309000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基隆港務消防業務960千元,較上年度減 列未經銓敘退休人員利息差額補貼等經費 32千元。 2.臺中港務消防業務334千元,較上年度減 列退休職人員三節慰問金24千元。 3.高雄港務消防業務656千元,較上年度減 列未經銓敘退休人員利息差額補貼等經費 86千元。 4.花蓮港務消防業務359千元,較上年度減 列退休職人員三節慰問金18千元。" 2017,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3708550100,182553000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費180,275千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費2,278千元,較上年 度減列水電及通訊等經費766千元。" 2017,3708551000,6531297000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.徵兵處理經費336,870千元,較上年度增 列補助地方政府辦理役男體複檢經費52,2 40千元。 2.役政人員培訓計畫經費430千元,較上年 度減列辦理役政及替代役業務人員訓練、 講習等經費77千元。 3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 救助經費161,544千元,較上年度增列常 備役役男暨其家屬生活扶慰助及軍人公墓 整修建工程等經費16,978千元。 4.兵役宣導工作經費1,870千元,與上年度 同。 5.辦理替代役工作經費6,030,583千元,較 上年度減列替代役役男保險及基礎訓練等 經費96,125千元。" 2017,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 2017,3708580100,3208185000,無細項,內政部主管,移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,178,736千元,較上年度減 列撥補勞工退休準備金專戶差額經費37,7 30千元及增列職員25人之人事費14,857千 元,計淨減22,873千元。 2.基本行政工作維持費29,449千元,較上年 度減列替代役訓練等經費2,460千元。" 2017,3708581100,1106762000,無細項,內政部主管,移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貫徹執行入出國及移民政策經費189,695 千元,較上年度減列水電費、通訊費及其 他業務租金等經費9,961千元。 2.辦理海外事務及人流管理工作經費45,015 千元,較上年度減列駐外工作組就地僱用 人員薪資等經費3,574千元。 3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 費433,173千元,較上年度淨增17,145千 元,包括: (1)入出國移民管理資訊系統維運經費316 ,706千元,較上年度增列建置入境航前 旅客審查系統暨相關設備等經費20,351 千元。 (2)移民資訊雲端服務發展計畫總經費258 ,581千元,分3年辦理,104至105年度 已編列172,270千元,本年度續編最後1 年經費86,311千元,較上年度減列3,68 9千元。 (3)建構新住民數位公平機會計畫總經費1 69,750千元,分4年辦理,105年度已編 列29,673千元,本年度續編第2年經費3 0,156千元,較上年度增列483千元。 4.移民輔導人口販運防制及居留定居管理經 費341,393千元,較上年度減列庇護安置 處所管理服務費及辦公事務等經費5,590 千元。 5.加強入出國及移民管理規劃經費5,404千 元,較上年度減列辦理大陸專業及商務人 士線上系統電話諮詢等經費1,617千元。 6.執行外來人口管理服務及違法調查處理業 務經費81,095千元,較上年度減列61,299 千元,包括: (1)辦理移民服務、入出國管理、外來人 口訪查、收容管理及遣返業務經費53,6 41千元,較上年度減列辦公廳舍整修及 清潔費保全等經費3,753千元。 (2)臺中辦公廳舍興建工程計畫總經費167 ,680千元,分5年辦理,102至105年度 已編列140,226千元,本年度續編最後1 年經費27,454千元,較上年度減列57,5 46千元。 7.執行國境管理及查驗許可經費10,987千元 ,較上年度增列查驗章差替印及印油等經 費1,420千元。" 2017,3708589000,19893000,交通及運輸設備,內政部主管,移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, 2017,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5208610100,81315000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費76,015千元,與上年度相同。 2.基本行政工作維持費5,300千元,較上年 度減列一般事務費及水電費等1,069千元 。" 2017,5208615500,509106000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費9,301千元,較上年度減列 全人關懷生活環境科技發展中程個案計畫 、建築與都市計畫法規組織及經營管理研 究及建築資料電腦化與服務等經費9,372 千元,新增高齡者安全安心生活環境科技 計畫經費8,787千元,計淨減585千元。 2.安全防災經費42,428千元,較上年度減列 建築防火安全工程創新科技及應用研發計 畫經費、都市與建築減災與調適科技精進 及整合應用發展計畫、鋼構建築複合性災 害作用下耐火科技研發計畫2,650千元。 3.工程技術經費55,644千元,較上年度減列 建築技術多元創新與推廣應用精進計畫及 建築資訊整合分享與應用研發推廣計畫3, 262千元。 4.環境控制經費401,733千元,較上年度淨 增113,779千元,包括: (1)創新低碳綠建築環境科技計畫及智慧 化環境科技發展推廣計畫等經費65,902 千元,較上年度減列8,448千元。 (2)永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動 方案(105-108年),總經費1,537,000 千元,分4年辦理,105年度已編列207, 003千元,本年度續編第2年經費329,23 7千元,較上年度增列122,234千元。 (3)性能實驗中心試驗服務計畫6,594千元 ,較上年度減列7千元。" 2017,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 2017,3708650100,399902000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費364,932千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費6,000千元。 2.基本行政工作維持費34,970千元,較上年 度減列水電費等4,860千元,增列勤務第 一大隊第一隊土地租金等2,179千元,計 淨減2,681千元。" 2017,3708651000,1629028000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航務、機務及飛安經費1,562,940千元, 較上年度淨減201,008千元,包括: (1)航空類用油、辦理飛行人員學科訓練 及空勤機組人員團體保險等經費43,463 千元,較上年度減列航空類用油等經費 9,768千元,增列辦理飛行人員復飛、 救難飛行及學科訓練等經費4,043千元 ,計淨減5,725千元。 (2)黑鷹直升機種子人員訓練暨初次航材 籌補計畫總經費6,672,000千元,分6年 辦理,103至105年度已編列2,274,213 千元,本年度續編第4年經費807,200千 元,與上年度同。 (3)飛機維護計畫總經費6,458,840千元, 分5年辦理,104至105年度已編列1,900 ,478千元,本年度續編第3年經費712,2 77千元,較上年度減列195,283千元。 2.勤務指揮工作經費16,088千元,較上年度 減列汰換總隊部電視牆等經費4,275千元 ,增列購置強化雲端虛擬主機環境建置案 儲存設備等經費3,968千元,計淨減307千 元。 3.勤務棚廠廳舍興建整修工程經費45,000千 元,包括: (1)新增高雄駐地直升機棚廠興建工程計 畫總經費463,415千元,分5年辦理,本 年度編列第1年經費15,000千元。 (2)新增台東簡易棚廠興建工程經費5,000 千元。 (3)新增花蓮神鷹基地整修工程經費25,00 0千元。 4.充實直升機周邊設備等經費5,000千元, 較上年度淨減5,325千元,包括: (1)汰購直升機所需救災救護相關裝備等 經費4,000千元,較上年度減列6,325千 元。 (2)新增汰換搬運直升機航材所需堆高機1 部經費1,000千元。" 2017,3708659000,0,交通及運輸設備,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, 2017,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3911010100,8016000000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,653,214千元,較上年度核 實增列駐外人事費236,155千元。 2.基本行政工作維持費132,045千元,較上 年度減列一般事務費等11,252千元。 3.檔案及資訊處理221,256千元,較上年度 減列建置異地備援等經費38,816千元,增 列強化資訊安全專案等經費31,419千元, 計淨減7,397千元。 4.北美事務協調委員會事務管理2,485千元 ,較上年度減列支付一次性辦公室租金等 88,688千元。 5.桃園國際機場接待室基本行政維持7,000 千元,較上年度減列一般事務費等165千 元。" 2017,3911011000,231593000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,8.1.2.1, 2017,3911011300,3035810000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,925, 485千元,較上年度減列其他業務租金等1 8,208千元。 2.駐外經濟單位基本行政工作維持費26,428 千元,較上年度減列一般事務費及國外旅 費等34,904千元。 3.駐外教育單位基本行政工作維持費8,702 千元,較上年度減列一般事務費及國外旅 費等19,486千元。 4.駐外觀光單位基本行政工作維持費9,790 千元,較上年度減列通訊費及一般事務費 等13,721千元。 5.駐外僑務單位基本行政工作維持費10,884 千元,較上年度減列一般事務費等6,505 千元。 6.駐外科技單位基本行政工作維持費6,260 千元,較上年度減列一般事務費等13,306 千元。 7.駐外文化中心基本行政工作維持費36,104 千元,較上年度減列一般事務費等16,570 千元。 8.駐外原子能科學發展業務基本行政工作維 持費887千元,較上年度減列一般事務費 及國外旅費等651千元。 9.駐外金融單位基本行政工作維持費2,669 千元,較上年度減列國外旅費440千元。 10.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維 持費1,152千元,較上年度減列國外旅費 等189千元。 11.新增駐外漁業單位基本行政工作維持費7 ,449千元。" 2017,3911011400,1576161000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與國際組織活動295,247千元,較上年 度減列世界貿易組織(WTO)年費與參與亞 太經濟合作(APEC)會議及活動等經費63,7 70千元。 2.協助各種國際交流747,817千元,較上年 度減列43,031千元,包括: (1)學術交流153,708千元,較上年度減列 辦理對歐洲地區與亞西及非洲地區學術 界交流活動等經費7,671千元。 (2)文化交流64,044千元,較上年度減列 文化外交等經費29,098千元。 (3)經貿外交197,611千元,較上年度減列 亞太地區及歐洲地區經貿交流活動等經 費16,165千元。 (4)其他國際交流活動332,454千元,較上 年度增列協助國際重要非政府組織舉辦 各項國際活動等經費9,903千元。 3.出國訪問152,687千元,較上年度增列國 外旅費26,718千元。 4.訪賓接待380,410千元,較上年度減列拉 丁美洲暨加勒比海地區與亞西及非洲地區 外賓訪華接待等經費28,272千元。" 2017,3911011500,8994094000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外技術服務992,202千元,較上年度減 列辦理資訊通信及地理資訊系統專案技術 合作計畫等經費96,881千元。 2.加強雙邊及多邊合作8,001,892千元,較 上年度增列亞太地區與拉丁美洲及加勒比 海地區雙邊合作計畫等經費70,605千元。" 2017,3911016100,129167000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,8.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對國際之關懷救助及重建123,089千元, 較上年度減列對國際間重大災變援助經費 12,501千元。 2.旅外國人急難救助6,078千元,較上年度 增列對國人旅外遭緊急危難之協助經費25 0千元。" 2017,3911019000,189400000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.7.1, 2017,3911019800,79500000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.8,仍照上年度預算數編列。 2017,391101A000,463449000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.9, 2017,3911100100,257082000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費220,853千元,較上年度核實 減列人事費3,611千元。 2.基本行政工作維持費36,229千元,較上年 度減列房屋建築養護等經費1,671千元。" 2017,3911101000,1221839000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費53,423千元,較上年 度減列文件證明系統功能提升等經費2,39 9千元。 2.印刷及製作護照1,070,682千元,較上年 度增列晶片護照憑證製發系統汰換等經費 43,848千元。 3.印製申請證照表件及須知19,619千元,較 上年度減列印製文件證明防偽貼紙等經費 3,220千元。 4.加強領務服務工作64,133千元,較上年度 減列印製外館領務表格等經費658千元。 5.領務電信傳遞9,081千元,較上年度增列 通訊費111千元。 6.領務分支機構工作維持費4,901千元,較 上年度減列業務費等543千元。" 2017,3911109000,50000,交通及運輸設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, 2017,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3911200100,68431000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費51,650千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費16,781千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費等940千元 。" 2017,3911201000,16494000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, 2017,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 2017,4614010100,669270000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費268,279千元,較上年度核實 減列人事費4,013千元。 2.基本行政工作維持費400,991千元,較上 年度減列水電費、支援勤務及維護管理等 經費31,537千元。" 2017,4614011000,186368000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.戰略規劃及國防評估作業費67,621千元, 較上年度減列一般武器先期選擇與採購準 備等經費2,838千元。 2.國防資源管理作業費77,733千元,較上年 度增列航太展等經費21,766千元。 3.法務及督考作業費41,014千元,較上年度 減列行政作業費等2,940千元。" 2017,5214011000,512271000,無細項,國防部主管,國防部,一般科學研究,科學支出,9.1.3,"本年度預算數之內容如下: 1.軍品研發經費47,025千元。 2.國防專技計畫總經費929,979千元,104-1 06年執行,以前年度已編列687,313千元 ,本年度編列242,666千元。 3.擎揚專案計畫總經費959,520千元,106-1 09年執行,本年度編列222,580千元。" 2017,5214012000,190000000,無細項,國防部主管,國防部,科技專案,科學支出,9.1.4,"本年度預算數之內容如下: 1.軍民通用之高功率模組產業及應用生根計 畫總經費433,320千元,104-107年執行, 以前年度已編列190,623千元,本年度編 列106,400千元。 2.航太級大型化積層製造技術開發與驗證計 畫總經費360,000千元,106-109年執行, 本年度編列83,600千元。" 2017,4614020100,3591038000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部934,777千元。 (2)海軍司令部387,011千元。 (3)空軍司令部439,029千元。 (4)後備指揮部264,533千元。 (5)憲兵指揮部77,861千元。 (6)政治作戰局365,571千元。 (7)軍備局83,169千元。 (8)主計局129,713千元。 (9)軍醫局477,674千元。 (10)國防大學28,408千元。 (11)中正國防幹部預備學校4,736千元。 (12)參謀本部208,351千元。 (13)防空飛彈指揮部47,745千元。 (14)軍事情報局30,400千元。 (15)電訊發展室79,748千元。 (16)資電作戰指揮部23,311千元。 (17)院檢單位9,001千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)人事行政經費354,320千元,較上年度 增列人才招募等經費17,823千元。 (2)情報及測量作業經費254,793千元,較 上年度減列軍圖製作等經費12,410千元 。 (3)軍法及法制作業經費20,796千元,較 上年度減列刑事案件補償等經費2,533 千元。 (4)採購及外購軍品作業費經費198,943千 元,較上年度增列軍備交流合作會議等 經費13,306千元。 (5)史政作業經費10,005千元,較上年度 減列軍史展館維護等經費2,691千元。 (6)計畫管理作業經費10,116千元,較上 年度減列建案管理作業等經費532千元 。 (7)效益評估作業經費1,744千元,與上年 度同。 (8)官兵權益保障作業經費5,498千元,較 上年度減列法律服務等經費50千元。 (9)研考作業經費2,216千元,與上年度同 。 (10)主計作業經費52,679千元,與上年度 同。 (11)行政事務經費1,397,568千元,較上 年度增列新編成單位業務費5,000千元 。 (12)其他作業經費84,959千元,與上年度 同。 (13)國會連絡作業經費2,877千元,較上 年度減列國會行政等經費53千元。 (14)案管作業經費38,287千元,較上年度 增列公文系統提升等經費6,913千元。 (15)督察作業經費36,853千元,較上年度 減列各項督導工作等經費1,782千元。 (16)政戰綜合作業經費519,875千元,較 上年度增列國軍形象影片製作等經費9, 123千元。 (17)軍事醫療作業經費501,143千元,較 上年度增列軍陣醫療大樓設施維護等經 費88,280千元。 (18)軍眷服務經費98,366千元,較上年度 增列眷舍整修工程等經費47,974千元。" 2017,4614020200,862508000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政管理經費746,073千元,較上年度增 列特勤人員人事費等17,838千元。 2.情報教育訓練經費43,515千元,較上年度 減列中階情報幹部訓練班等經費1,692千 元。 3.情報建築及設備經費72,920千元,較上年 度減列第14任總統、副總統警備車輛購置 等經費12,260千元。" 2017,4614021200,7196065000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部1,297,441千元。 (2)海軍司令部416,746千元。 (3)空軍司令部3,138,236千元。 (4)後備指揮部575,778千元。 (5)憲兵指揮部57,766千元。 (6)政治作戰局7,310千元。 (7)軍備局13,628千元。 (8)主計局31,200千元。 (9)軍醫局59,062千元。 (10)國防大學279,485千元。 (11)中正國防幹部預備學校61,689千元。 (12)參謀本部1,196,024千元。 (13)防空飛彈指揮部41,838千元。 (14)軍事情報局8,023千元。 (15)電訊發展室4,025千元。 (16)資電作戰指揮部7,396千元。 (17)院檢單位418千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)軍事書籍編印經費17,634千元,較上 年度減列國防雜誌出版等經費2,515千 元。 (2)教育行政經費1,651,948千元,較上年 度增列教學設備(施)維護等經費146, 569千元。 (3)動員整備經費358,205千元,較上年度 減列全民防衛動員整備與演訓作業等經 費1,000千元。 (4)部隊特別補助經費289,682千元,與上 年度同。 (5)作戰綜合作業經費838,150千元,較上 年度增列後備軍人召集訓練等經費34,7 08千元。 (6)訓練綜合作業經費4,040,446千元,較 上年度增列訓場整建及維護等經費817, 146千元。" 2017,4614021400,65839232000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部20,932,814千元。 (2)海軍司令部17,236,577千元。 (3)空軍司令部22,842,046千元。 (4)後備指揮部211,859千元。 (5)憲兵指揮部311,248千元。 (6)政治作戰局76,798千元。 (7)軍備局211,779千元。 (8)主計局29,097千元。 (9)軍醫局320,036千元。 (10)國防大學149,158千元。 (11)中正國防幹部預備學校33,783千元。 (12)參謀本部451,615千元。 (13)防空飛彈指揮部2,208,209千元。 (14)軍事情報局71,057千元。 (15)電訊發展室70,527千元。 (16)資電作戰指揮部666,185千元。 (17)院檢單位16,444千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)一般彈藥購製與維護經費3,268,748千 元,較上年度減列彈藥採購等經費120, 245千元。 (2)運輸作業經費538,610千元,較上年度 減列車輛租賃等經費4,000千元。 (3)後勤綜合勤務經費558,673千元,較上 年度減列後勤整備綜合業務等經費35,0 22千元。 (4)設施修繕維護與管理經費2,071,174千 元,較上年度增列各項生活設施改善等 經費303,096千元。 (5)營產管理經費237,194千元,較上年度 增列職務官舍整修工程等經費89,522千 元。 (6)水電供應經費3,004,243千元,與上年 度同。 (7)一般作戰設施經費182,150千元,較上 年度減列作戰設施養護經費1,000千元 。 (8)通信電子與資訊管理經費2,133,989千 元,較上年度增列迅安系統維護等經費 694,351千元。 (9)電腦兵棋作業經費58,723千元,較上 年度增列電腦兵棋系統設備汰換經費1, 807千元。 (10)軍事單位裝備零附件購製及保修經費 44,103,989千元,較上年度增列各項裝 備零附件採購等經費6,517,035千元。 (11)後勤補給支援經費9,681,739千元, 較上年度減列油料採購等經費195,628 千元。" 2017,4614021500,67878443000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部12,301,329千元。 (2)海軍司令部12,446,812千元。 (3)空軍司令部16,078,249千元。 (4)後備指揮部14,408千元。 (5)憲兵指揮部14,800千元。 (6)政治作戰局54,108千元。 (7)軍備局42,633千元。 (8)主計局24千元。 (9)軍醫局975千元。 (10)國防大學292千元。 (11)中正國防幹部預備學校132千元。 (12)參謀本部85千元。 (13)防空飛彈指揮部26,916,752千元。 (14)軍事情報局5,573千元。 (15)電訊發展室859千元。 (16)資電作戰指揮部1,412千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費66, 431,477千元,包括: <1>國軍重要指揮所防護裝備整備計畫 總經費621,527千元,101-107年執行 ,以前年度已編列340,542千元,本 年度編列158,581千元。 <2>國軍重型消毒裝備整備計畫總經費5 25,801千元,104-106年執行,以前 年度已編列479,275千元,本年度編 列46,526千元。 <3>國軍通用化學防護效期軍品整備計 畫總經費33,075千元,103-106年執 行,以前年度已編列26,404千元,本 年度編列6,671千元。 <4>國軍生物偵檢裝備整備計畫總經費3 27,120千元,101-107年執行,以前 年度已編列215,980千元,本年度編 列58,000千元。 <5>裝步戰鬥車計畫總經費58,155,726 千元,95-110年執行,以前年度已編 列28,886,378千元,本年度編列156, 170千元。 <6>偵防車汰換計畫總經費41,462千元 ,104-108年執行,以前年度已編列1 4,346千元,本年度編列10,929千元 。 <7>國軍防護面具計畫總經費916,673千 元,105-113年執行,以前年度已編 列63,898千元,本年度編列127,061 千元。 <8>國軍化生放核威脅預測與防護預警 系統計畫總經費370,910千元,106-1 07年執行,本年度編列86,825千元。 <9>國軍消防車籌購計畫總經費946,956 千元,106-108年執行,本年度編列7 0,518千元。 <10>國軍輕型消毒器計畫總經費448,32 7千元,106-109年執行,本年度編列 119,964千元。 <11>叉動車缺裝補充暨逾齡汰換籌購計 畫總經費46,685千元,106-107年執 行,本年度編列13,880千元。 <12>陸軍司令部新型攻擊直升機計畫總 經費57,281,988千元,97-106年執行 ,以前年度已編列57,279,528千元, 本年度編列2,460千元。 <13>陸軍司令部新型通用直升機計畫總 經費84,201,964千元,97-109年執行 ,以前年度已編列49,987,669千元, 本年度編列9,427,136千元。 <14>陸軍司令部生物偵檢車計畫總經費 785,000千元,104-106年執行,以前 年度已編列185,000千元,本年度編 列600,000千元。 <15>海軍司令部籌獲美派里級巡防艦計 畫總經費5,557,022千元,103-107年 執行,以前年度已編列3,062,511千 元,本年度編列2,378,318千元。 <16>海軍司令部AAV7兩棲突擊車缺裝補 充計畫總經費5,274,439千元,104-1 08年執行,以前年度已編列1,066,68 8千元,本年度編列1,384,210千元。 <17>海軍司令部各式靶機具採購計畫總 經費177,235千元,104-108年執行, 以前年度已編列81,411千元,本年度 編列7,229千元。 <18>海軍司令部籌獲獵雷艦第二階段計 畫總經費35,833,943千元,102-114 年執行,以前年度已編列3,521,514 千元,本年度編列3,876,363千元。 <19>空軍司令部P-3C長程定翼反潛機計 畫總經費48,648,482千元,96-107年 執行,以前年度已編列42,548,845千 元,本年度編列3,162,791千元。 <20>空軍司令部F-16A/B型戰機性能提 升計畫總經費109,804,336千元,101 -112年執行,以前年度已編列80,693 ,276千元,本年度編列6,855,000千 元。 <21>空軍司令部後續IDF戰機性能提升 計畫總經費16,725,585千元,103-10 7年執行,以前年度已編列10,936,57 0千元,本年度編列5,163,499千元。 <22>政治作戰局偵防器材汰換計畫總經 費26,925千元,102-106年執行,以 前年度已編列22,246千元,本年度編 列4,679千元。 <23>防空飛彈指揮部愛二性能提升及採 購愛三計畫總經費178,681,789千元 ,96-110年執行,以前年度已編列13 0,256,006千元,本年度編列17,428, 485千元。 <24>防空飛彈指揮部陸基防空飛彈系統 計畫總經費74,822,686千元,104-11 3年執行,以前年度已編列8,228,202 千元,本年度編列9,439,821千元。 <25>陸軍司令部沐浴機籌購計畫總經費 47,046千元,105-108年執行,以前 年度已編列7,826千元,本年度編列1 2,070千元。 <26>陸軍司令部陸航機隊維保能量整合 計畫總經費2,272,750千元,105-109 年執行,以前年度已編列95,910千元 ,本年度編列609,147千元。 <27>陸軍司令部國軍地面部隊C4ISR系 統-先導生產階段計畫總經費2,380,5 00千元,105-110年執行,以前年度 已編列46,223千元,本年度編列373, 876千元。 <28>海軍司令部汰換廠務機具裝備及設 施計畫總經費221,646千元,105-107 年執行,以前年度已編列14,046千元 ,本年度編列123,600千元。 <29>海軍司令部淨水車計畫總經費32,1 30千元,105-106年執行,以前年度 已編列16,065千元,本年度編列14,0 65千元。 <30>海軍司令部潛艦國造第一階段合約 設計計畫總經費2,991,728千元,105 -108年執行,以前年度已編列508,88 0千元,本年度編列638,349千元。 <31>空軍司令部自動清洗站計畫總經費 49,304千元,105-106年執行,以前 年度已編列15,178千元,本年度編列 34,126千元。 <32>空軍司令部防空飛彈動態包線顯示 系統及射頻模擬器提升籌建計畫總經 費45,300千元,105-106年執行,以 前年度已編列19,400千元,本年度編 列25,900千元。 <33>憲兵指揮部憲兵勤務車輛計畫總經 費48,798千元,105-108年執行,以 前年度已編列10,476千元,本年度編 列14,760千元。 <34>陸軍司令部傾卸車計畫總經費740, 612千元,106-109年執行,本年度編 列64,402千元。 <35>陸軍司令部新型砲兵測地計算機計 畫經費12,178千元。 <36>海軍司令部人攜式短程防空飛彈計 畫總經費6,095,270千元,106-109年 執行,本年度編列1,396,919千元。 <37>海軍司令部快速布雷艇計畫總經費 915,832千元,106-110年執行,本年 度編列33,820千元。 <38>海軍司令部浮塢新建計畫總經費70 1,646千元,106-109年執行,本年度 編列3,858千元。 <39>海軍司令部高效能艦艇後續量產( 第一批)計畫總經費14,427,763千元 ,106-114年執行,本年度編列51,00 0千元。 <40>海軍司令部野戰炊膳車計畫經費32 ,289千元。 <41>海軍司令部新一代飛彈巡防艦-第 一階段合約設計計畫總經費49,050千 元,106-107年執行,本年度編列24, 525千元。 <42>海軍司令部新購BLOCK1B方陣快砲 計畫總經費10,123,232千元,106-11 4年執行,本年度編列278,913千元。 <43>海軍司令部機動飛彈車計畫總經費 13,676,667千元,106-112年執行, 本年度編列171,266千元。 <44>海軍司令部籌獲新型兩棲船塢運輸 艦-第二階段原型艦籌建計畫總經費6 ,291,073千元,106-110年執行,本 年度編列1,320,520千元。 <45>空軍司令部新式高級教訓機計畫總 經費68,604,869千元,106-117年執 行,本年度編列549,095千元。 <46>空軍司令部空對面戰術研發-干擾 效益戰裁分析系統籌建計畫總經費45 ,100千元,106-108年執行,本年度 編列19,100千元。 <47>軍備局輪型迫砲車研製計畫總經費 108,850千元,106-108年執行,本年 度編列42,583千元。 (2)政戰裝備經費60,618千元,包括: <1>國軍政教視聽器材計畫總經費156,8 55千元,105-108年執行,以前年度 已編列67,085千元,本年度編列22,6 35千元。 <2>政治作戰局特種車輛暨周邊設備汰 換計畫總經費39,127千元,105-107 年執行,以前年度已編列6,223千元 ,本年度編列18,004千元。 <3>政治作戰局心戰訊息攜行偵蒐衛星 系統整備計畫總經費45,795千元,10 6-107年執行,本年度編列19,979千 元。 (3)採購及外購軍品作業經費209,794千元 。 (4)偵測暨測量製圖裝備經費118,665千元 ,包括: <1>海軍司令部高速數值預報模式運算 系統計畫總經費100,021千元,105-1 06年執行,以前年度已編列12,000千 元,本年度編列88,021千元。 <2>空軍司令部馬公氣象雷達重置計畫 經費30,644千元。 (5)訓練模擬儀器經費490,158千元,包括 : <1>海軍司令部海練一號戰術教練儀訓 能提升計畫總經費200,000千元,104 -106年執行,以前年度已編列120,00 0千元,本年度編列80,000千元。 <2>海軍司令部海練四號教練儀性能提 升計畫總經費300,000千元,104-107 年執行,以前年度已編列136,947千 元,本年度編列90,755千元。 <3>空軍司令部新型天兵雷達訓練模擬 器計畫總經費318,394千元,104-106 年執行,以前年度已編列166,463千 元,本年度編列151,931千元。 <4>陸軍司令部實兵模擬接戰系統計畫 總經費968,878千元,106-108年執行 ,本年度編列158,722千元。 <5>陸軍司令部直升機作戰訓練系統(H TTS)計畫總經費740,412千元,106- 110年執行,本年度編列8,750千元。 (6)一般通電裝備經費548,366千元,包括 : <1>海軍司令部重要指管單位暨雷達站 電子防護計畫總經費281,978千元,1 03-107年執行,以前年度已編列214, 058千元,本年度編列53,897千元。 <2>陸軍司令部手持式無線電機缺裝補 充計畫總經費48,942千元,105-108 年執行,以前年度已編列7,992千元 ,本年度編列6,275千元。 <3>海軍司令部陸戰隊整合通信系統計 畫總經費116,000千元,105-107年執 行,以前年度已編列17,400千元,本 年度編列46,400千元。 <4>海軍司令部基地通信遙控系統提升 計畫總經費448,654千元,105-108年 執行,以前年度已編列28,000千元, 本年度編列106,563千元。 <5>陸軍司令部陸航基地塔臺(通信) 換裝計畫總經費423,084千元,106-1 08年執行,本年度編列99,735千元。 <6>陸軍司令部網傳作業設備汰換計畫 總經費296,481千元,106-108年執行 ,本年度編列82,968千元。 <7>海軍司令部遠程機動雷達車組建置 計畫總經費457,514千元,106-110年 執行,本年度編列46,034千元。 <8>海軍司令部艦艇導航雷達換裝計畫 總經費289,150千元,106-108年執行 ,本年度編列62,634千元。 <9>海軍司令部通資傳輸基礎設施建置 計畫總經費48,860千元,106-111年 執行,本年度編列43,860千元。 (7)一般武器先期選擇與採購準備經費19, 365千元。" 2017,4614021900,144729729000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部6,089,371千元。 (2)海軍司令部1,855,331千元。 (3)空軍司令部1,152,063千元。 (4)後備指揮部9,938,335千元。 (5)憲兵指揮部57,148千元。 (6)政治作戰局6,782千元。 (7)軍備局869,603千元。 (8)主計局124,046,448千元。 (9)軍醫局121,954千元。 (10)國防大學21,630千元。 (11)中正國防幹部預備學校9,737千元。 (12)參謀本部364,612千元。 (13)防空飛彈指揮部37,600千元。 (14)軍事情報局30,002千元。 (15)電訊發展室113,336千元。 (16)資電作戰指揮部15,057千元。 (17)院檢單位720千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)薪餉56,016,681千元,較上年度減列7 90,464千元。 (2)各項加給66,503,872千元,較上年度 增列2,034,222千元。 (3)主副食與口糧5,286,783千元,較上年 度增列170,988千元。 (4)各類人員保險及作業10,174,826千元 ,較上年度增列698,560千元。 (5)各類人員退撫儲金補助6,311,417千元 ,較上年度增列169,476千元。 (6)駐外人員薪給436,150千元,較上年度 增列8,535千元。" 2017,4614028100,1806424000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, 2017,4614029000,283364000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: 1.陸軍司令部417,598千元。 2.海軍司令部128,078千元。 3.空軍司令部480,247千元。 4.後備指揮部4,745千元。 5.憲兵指揮部17,405千元。 6.政治作戰局169,234千元。 7.軍備局299,049千元。 8.主計局820千元。 9.軍醫局412,760千元。 10.國防大學148,022千元。 11.中正國防幹部預備學校33,398千元。 12.參謀本部14,390千元。 13.防空飛彈指揮部1,245千元。 14.軍事情報局30,444千元。 15.電訊發展室9,113千元。 16.資電作戰指揮部1,245千元。" 2017,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 2017,461402B000,12144648000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, 2017,5214021800,86388000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部3,000千元。 (2)海軍司令部1,640千元。 (3)空軍司令部1,750千元。 (4)軍醫局79,998千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)軍品研發經費6,390千元。 (2)醫學研究經費79,998千元,包括: <1>軍醫局生物防護研究計畫總經費200 ,740千元,103-107年執行,以前年 度已編列130,744千元,本年度編列3 4,998千元。 <2>軍醫局國防醫學研究計畫經費45,00 0千元。" 2017,521402C000,7012059000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, 2017,7114022300,887750000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部257,172千元。 (2)海軍司令部188,232千元。 (3)空軍司令部280,573千元。 (4)後備指揮部19,360千元。 (5)憲兵指揮部6,394千元。 (6)政治作戰局1,389千元。 (7)軍備局58,698千元。 (8)主計局162千元。 (9)軍醫局39,618千元。 (10)國防大學20,863千元。 (11)中正國防幹部預備學校2,047千元。 (12)參謀本部736千元。 (13)防空飛彈指揮部5,800千元。 (14)軍事情報局1,283千元。 (15)電訊發展室2,378千元。 (16)資電作戰指揮部1,226千元。 (17)院檢單位1,819千元。 2.本年度預算數887,750千元,係環保設施 維護經費,較上年度減列軍備局第205廠 土壤及地下水污染整治計畫等經費4,066 千元。" 2017,7614022100,1362000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.撫卹與撫慰金1,170,000千元,較上年度 減列10,000千元。 2.遺族援護192,000千元,較上年度減列2,0 00千元。" 2017,8914022200,1353198000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.軍人子女教育補助123,788千元,較上年 度減列31,212千元。 2.軍眷實物代金7,500千元,較上年度減列1 00千元。 3.軍眷水電補助611,010千元,較上年度減 列83,830千元。 4.軍眷生育、婚喪補助610,900千元,較上 年度減列169,100千元。" 2017,4017010100,441782000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費340,618千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費10,4 41千元。 2.基本行政工作維持費101,164千元,較上 年度減列伺服主機虛擬化環境設備建置等 經費3,964千元。" 2017,4017010200,39755000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數39,755千元,係辦理學員訓練 所需經費,較上年度減列汰購電腦設備及教 學用品等經費1,577千元。" 2017,4017010300,54503000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數54,503千元,係辦理促進民間 參與公共建設所需經費,較上年度減列2,55 6千元。其中協助各機關推動民間參與公共 建設中程計畫(106至109年)總經費439,040 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經費51 ,835千元。" 2017,4017017400,0,無細項,財政部主管,財政部,投資事業股權移轉,財務支出,10.1.4,"上年度出售中央政府持有合作金庫金融控股 股份有限公司股票所需證券交易稅及手續費 等預算業已編竣,所列20,798千元如數減列 。" 2017,4017019000,10386000,營建工程,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.5.1, 2017,4017019800,3720000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.6,仍照上年度預算數編列。 2017,5917016000,99390000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對亞洲開發銀行第12期亞洲開發基金捐助 ,總金額397,560千元,分4年捐助,本年 度編列第1年經費99,390千元。 2.上年度對亞洲開發銀行第11期亞洲開發基 金捐助業已編竣,所列173,500千元如數 減列。" 2017,5917018000,5000000000,中國輸出入銀行,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.8.1, 2017,5917018100,7545811000,行政院公營事業民營化基金,財政部主管,財政部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,10.1.9.1, 2017,5917018200,33140000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.10.1, 2017,6117015500,15079476000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.11,"本年度預算數15,079,476千元,係撥補公教 人員屬於88年5月30日以前之保險年資應計 給之養老給付金額等,較上年度增列720,62 4千元。" 2017,4017100100,331206000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費306,629千元,較上年度核實 減列人事費1,677千元。 2.基本行政工作維持費24,577千元,較上年 度減列物品、國外旅費、雜項設備費及退 休職人員三節慰問金等2,659千元,增列 機械設備費及運費等317千元,計淨減2,3 42千元。" 2017,4017101000,439749000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國庫及支付管理20,302千元,較上年度減 列跨行通匯手續費及各項會議資料印製費 等752千元。 2.債務管理作業1,442千元,較上年度減列 中央政府公債宣導等經費519千元。 3.財務規劃作業426千元,較上年度減列辦 理地方財政督導業務等經費368千元。 4.公股管理作業6,536千元,較上年度減列 資料印製等經費453千元,增列辦理委託 書徵求作業等經費2,166千元,計淨增1,7 13千元。 5.菸酒管理作業31,518千元,較上年度減列 委託辦理強化酒品稽查及檢驗措施等經費 6,847千元,增列海關協助辦理進口酒類 取樣業務等經費610千元,計淨減6,237千 元。 6.國庫資訊作業35,605千元,較上年度減列 資訊軟硬體設備費等11,253千元,增列資 訊系統維護費6,347千元,計淨減4,906千 元。 7.私劣菸品查緝作業269,820千元,較上年 度減列資訊軟硬體設備費及雜項設備費等 10,312千元,增列菸酒暨進口酒類查驗管 理查緝資訊系統維護費等5,632千元,計 淨減4,680千元。 8.公益彩券回饋金分配作業74,100千元,較 上年度減列公益彩券經銷商安全防護計畫 、意外傷害保險及轉業補助等經費50,941 千元。" 2017,4017109000,0,交通及運輸設備,財政部主管,國庫署,一般建築及設備,財務支出,10.2.3.1, 2017,4017109800,840000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,8117104500,111748086000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.5,"本年度預算數111,748,086千元,係中央政 府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 款等利息費用,較上年度減列11,093,615千 元。" 2017,8217104600,407652000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.6,"本年度預算數407,652千元,係辦理國債發 行及還本付息所需經費,較上年度減列61,9 69千元。" 2017,8617102000,10062780000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.7,"本年度預算數10,062,780千元,係金融營業 稅依加值型及非加值型營業稅法第11條規定 ,撥入金融業特別準備金期間,依財政收支 劃分法規定,補足地方各級政府因統籌分配 款所減少之收入,較上年度減列1,824,340 千元。" 2017,4017200100,371918000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費349,365千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額經費5,640 千元。 2.基本行政工作維持費22,553千元,較上年 度減列水電費、通訊費、一般事務費、雜 項設備及退休職人員三節慰問金等經費5, 086千元。" 2017,4017201000,41730000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.革新稅制改善稅政經費6,469千元,較上 年度減列物品及一般事務費等650千元。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費1,675千 元,較上年度減列租稅宣導等經費142千 元。 3.稅務稽核及稽徵業務經費2,754千元,較 上年度減列一般事務費等270千元。 4.稅務行政管理經費1,832千元,較上年度 增列資訊服務費等48千元。 5.防制菸品稅捐逃漏經費29,000千元,較上 年度減列1,500千元。" 2017,4017205000,9939674000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數9,939,674千元,係依加值型 及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 收入總額提撥3%作為統一發票給獎及推行經 費,較上年度減列274,498千元。" 2017,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,仍照上年度預算數編列。 2017,8617202000,2695156000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方政府土地增值稅款短少補助416,226 千元,係土地增值稅稅率調降及適用自用 住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬後 ,依據土地稅法第33條第2項及第34條第6 項規定,撥補直轄市及縣(市)政府105 年度稅收之實質損失,較上年度增列30,0 18千元。 2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助2,278, 930千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 之1規定,撥補直轄市、縣市政府及鄉( 鎮、市)公所105年度稅收之實質損失, 較上年度減列517,773千元。" 2017,4017250100,2085708000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,928,795千元,較上年度減 列撥補勞工退休準備金專戶差額經費8,44 1千元。 2.基本行政工作維持費156,913千元,較上 年度減列中正分局配合臺北市中正區行政 中心拆除重建所需搬遷裝修、總局之外牆 矽膠更新及重電設備汰換工程暨分局稽徵 所內部裝修等經費78,033千元。" 2017,4017250200,273949000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費14,964千元,較上年 度減列房地合一宣導及印刷等經費751千 元,增列臨時人員及協助資料整理等工作 經費4,735千元,計淨增3,984千元。 2.直接稅稽徵經費55,010千元,較上年度減 列郵資及臨時人力僱用經費等2,966千元 。 3.稅款徵收及處理經費80,510千元,較上年 度減列臨時人力僱用經費及公示送達所需 文書公告費等3,365千元。 4.間接稅稽徵經費69,884千元,較上年度減 列郵資及臨時人力僱用經費等4,706千元 ,增列證券暨期貨交易稅代徵人獎金2,12 8千元,計淨減2,578千元。 5.法務案件處理經費18,055千元,較上年度 增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 等531千元。 6.電子處理及運用經費35,526千元,較上年 度減列課稅資料外包登錄費用及汰換雷射 印表機等經費3,585千元,增列臨時人力 僱用經費1,267千元,計淨減2,318千元。" 2017,4017259000,0,營建工程,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, 2017,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 2017,4017270100,1399686000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,303,071千元,較上年度減 列撥補勞工退休準備金專戶差額經費14,9 89千元。 2.基本行政工作維持費96,615千元,較上年 度減列辦公廳舍窗戶汰換整修、頂樓樓地 板及壁牆防漏整修工程及退休職人員三節 慰問金等10,436千元,增列老舊建築物耐 震能力評估及辦公廳舍外牆整修工程等經 費11,278千元,計淨增842千元。" 2017,4017270200,139273000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費9,330千元,較上年 度減列文具紙張及租稅教育講習等經費1, 201千元。 2.直接稅稽徵經費31,523千元,較上年度減 列向金融機構查詢資料費用及書表印製費 等1,492千元,增列強化綜合所得稅結算 申報服務措施等經費809千元,計淨減683 千元。 3.稅款徵收及處理經費38,600千元,較上年 度減列通訊費及承受行政執行署無法拍定 不動產相關應納稅費等4,478千元。 4.間接稅稽徵經費30,421千元,較上年度減 列通訊費及國內旅費等758千元,增列貨 物稅條例12條之5中古汽機車報廢或出口 換購新車減徵退還新車貨物稅作業等經費 569千元,計淨減189千元。 5.法務案件處理經費5,209千元,較上年度 減列國內旅費等52千元,增列檢舉違章漏 稅舉發人之財務罰鍰獎金等1,876千元, 計淨增1,824千元。 6.電子處理及運用經費24,190千元,較上年 度減列數據通訊網路租金、資訊服務費、 電子作業耗材及資訊軟硬體設備費等5,43 9千元。" 2017,4017279000,755000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, 2017,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 2017,4017290100,2264356000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,086,762千元,較上年度減 列撥補勞工退休準備金專戶差額經費19,3 26千元。 2.基本行政工作維持費177,594千元,較上 年度減列辦公廳舍租金等15,658千元,增 列公有老舊建築物耐震能力評估、補強及 中和稽徵所進駐新辦公室搬遷所需經費等 19,602千元,計淨增3,944千元。" 2017,4017290200,361774000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費9,304千元,較上年 度減列納稅服務所需物品及宣導等經費2, 548千元。 2.直接稅稽徵經費90,462千元,較上年度減 列辦理所得稅申報所需物品等經費3,097 千元,增列辦理強化綜合所得稅結算申報 服務措施等經費2,825千元,計淨減272千 元。 3.稅款徵收及處理經費101,505千元,較上 年度減列辦理稅款徵起及強制執行相關業 務所需經費等10,556千元,增列承受行政 執行署無法拍定不動產相關應納稅費等5, 517千元,計淨減5,039千元。 4.間接稅稽徵經費68,978千元,較上年度減 列辦理營業稅相關業務所需郵資及一般事 務費等3,420千元,增列貨物稅條例12條 之5中古汽、機車報廢或出口換購新車減 徵退還新車貨物稅作業等經費2,921千元 ,計淨減499千元。 5.法務案件處理經費23,547千元,較上年度 減列國內旅費等428千元,增列檢舉違章 漏稅舉發人之財務罰鍰獎金等12,405千元 ,計淨增11,977千元。 6.電子處理及運用經費67,978千元,較上年 度減列課稅資料委外建檔等經費6,053千 元,增列汰購端末設備等經費31,803千元 ,計淨增25,750千元。" 2017,4017299000,104216000,營建工程,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, 2017,4017299800,500000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2017,4017310100,2013645000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,880,549千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費18,246千元。 2.基本行政工作維持費133,096千元,較上 年度減列辦公廳舍租金及水電費等13,100 千元,增列大智稽徵所辦公室搬遷、裝修 及房屋建築養護等經費23,902千元,計淨 增10,802千元。" 2017,4017310200,222639000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費8,312千元,較上年 度減列租稅教育宣導及所得稅申報期間租 用叫號機系統等經費1,983千元,增列為 民服務等經費95千元,計淨減1,888千元 。 2.直接稅稽徵經費66,071千元,較上年度減 列國內旅費等1,603千元,增列強化綜合 所得稅結算申報服務措施等經費1,801千 元,計淨增198千元。 3.稅款徵收及處理經費63,445千元,較上年 度減列承受行政執行署無法拍定不動產相 關應納稅費及通訊費等10,732千元,增列 國稅繳退稅轉帳手續費等1,186千元,計 淨減9,546千元。 4.間接稅稽徵經費42,906千元,較上年度減 列國內旅費等1,728千元,增列通訊費及 金融機構查詢資料等經費2,706千元,計 淨增978千元。 5.法務案件處理經費12,748千元,較上年度 減列國內旅費等206千元,增列檢舉違章 漏稅舉發人之財務罰鍰獎金等5,806千元 ,計淨增5,600千元。 6.電子處理及運用經費29,157千元,較上年 度減列汰購機房穩壓設備(AVR)等經費2 ,534千元,增列所得稅結算申報期間租賃 個人電腦及螢幕等經費1,861千元,計淨 減673千元。" 2017,4017319000,7055000,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, 2017,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 2017,4017330100,1502837000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,412,104千元,較上年度減 列撥補勞工退休準備金專戶差額經費13,6 11千元。 2.基本行政工作維持費90,733千元,較上年 度減列教育訓練、物品、辦公大樓管理、 保全費、辦公廳舍整修及退休職人員三節 慰問金等9,423千元,增列公有老舊建築 物耐震能力評估經費2,639千元,計淨減6 ,784千元。" 2017,4017330200,157492000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費7,383千元,較上年 度減列書表印製費及國內旅費等915千元 。 2.直接稅稽徵經費44,139千元,較上年度減 列書表印製費及國內旅費等1,820千元, 增列辦理強化綜合所得稅結算申報服務措 施等經費984千元,計淨減836千元。 3.稅款徵收及處理經費39,418千元,較上年 度減列通訊費、辦理欠稅移送行政執行案 件必要費用及承受行政執行署無法拍定不 動產相關應納稅費等2,658千元。 4.間接稅稽徵經費31,886千元,較上年度減 列消耗品、臨時人員酬金及國內旅費等1, 815千元。 5.法務案件處理經費8,009千元,較上年度 減列書表印製費及國內旅費等233千元, 增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 2,325千元,計淨增2,092千元。 6.電子處理及運用經費26,657千元,較上年 度減列電費、數據通訊費、課稅資料委外 登錄費用及執行電子作業所需耗材費等3, 549千元。" 2017,4017339000,360000,交通及運輸設備,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, 2017,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 2017,4017350100,4926072000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,775,757千元,較上年度減 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費17 5,583千元。 2.基本行政工作維持費150,315千元,較上 年度減列退休職人員三節慰問金13,362千 元,增列建築物耐震評估、補強及辦公廳 舍整修等經費44,428千元,計淨增31,066 千元。" 2017,4017350200,543778000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.稽徵業務162,652千元,較上年度減列派 遣人力、電費及汰換空調冰水主機等經費 27,516千元。 2.查緝業務225,159千元,較上年度減列臺 北港儀檢區防護牆工程及高雄關私貨倉庫 租金等經費19,214千元,增列汰換機動式 貨櫃檢查儀特殊零組件、偽禁農藥銷燬及 艦艇大修等經費26,731千元,計淨增7,51 7千元。 3.關稅資料處理137,027千元,較上年度減 列海運通關系統及空運通關系統維護等經 費18,659千元,增列關港貿單一窗口系統 維護費41,844千元,計淨增23,185千元。 4.關務服務資源整合計畫18,940千元,計畫 總經費198,500千元,分4年辦理,105年 度已編列7,130千元,本年度續編第2年經 費18,940千元,較上年度增列11,810千元 。" 2017,4017359800,2850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.3,仍照上年度預算數編列。 2017,4017400100,816370000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費744,707千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費21,9 89千元。 2.基本行政工作維持費71,663千元,較上年 度減列設施設備養護、非消耗品及退休職 人員三節慰問金等4,162千元。" 2017,4017400200,1173811000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國有財產接收保管經費51,083千元,較上 年度減列辦理接管國有非公用財產業務、 勘(清)查及測量業務等經費4,996千元。 2.國有財產管理處分經費1,068,447千元, 較上年度減列屏東縣高樹鄉遭盜採砂石國 有土地坑洞回填及保全計畫等經費74,204 千元,增列管理國有非公用房地所需稅費 等241,441千元,計淨增167,237千元。其 中被占用國有非公用不動產加強清理計畫 總經費1,098,060千元,分6年辦理,103 至105年度已編列445,032千元,本年度續 編第4年經費147,516千元,與上年度同。 3.國有財產改良利用經費3,301千元,較上 年度減列辦理國有土地參與都市更新公務 行銷經費37千元。 4.國有公用財產經費3,022千元,較上年度 減列辦理統籌調配中央機關辦公廳舍作業 經費83千元。 5.國有財產電腦化業務經費47,958千元,較 上年度減列電腦耗材、系統營運管理及汰 換電腦設備等經費8,462千元。" 2017,4017409000,0,營建工程,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, 2017,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 2017,4017600100,452662000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費405,487千元,較上年度核實 減列人事費245千元。 2.基本行政工作維持費47,175千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等1,729千 元,增列財政資訊大樓建築物結構補強、 設施及機械設備養護費等27,367千元,計 淨增25,638千元。" 2017,4017601000,750027000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃管理121,387千元,較上年度減 列財政巨量資料研究中心研發計畫及資訊 安全管理等經費19,010千元,增列建構財 政雲端服務網計畫及賦稅服務續階計畫等 經費74,574千元,計淨增55,564千元,其 中: (1)建構財政雲端服務網計畫總經費389,8 55千元,分4年辦理,104至105年度已 編列67,231千元,本年度續編第3年經 費86,000千元,較上年度增列41,815千 元。 (2)新增賦稅服務續階計畫總經費125,236 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 費32,759千元。 2.國稅核課系統及資料集中處理252,083千 元,較上年度減列推動電子發票創造智慧 好生活等經費102,931千元,增列電子發 票服務躍升計畫等經費136,372千元,計 淨增33,441千元,其中: (1)強化商品流程溯源追蹤與跨域稽查整 合計畫總經費330,000千元,分4年辦理 ,105年度已編列62,400千元,本年度 續編第2年經費59,604千元,較上年度 減列2,796千元。 (2)新增電子發票服務躍升計畫總經費658 ,811千元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費131,392千元。 3.地方稅核課系統及資料集中處理36,957千 元,較上年度減列地方稅網路申報作業服 務等經費1,184千元。 4.徵課管理系統293,563千元,較上年度減 列賦稅再造國稅建置延續維護委外服務案 等經費2,442千元。 5.資通資源管理38,165千元,較上年度減列 中心機房及異地備援中心機房電費等經費 4,782千元,增列電腦設備所需保養、維 修等經費56千元,計淨減4,726千元。 6.財政資料管理7,872千元,較上年度減列 稅務資料委外建檔服務及資料整理搬運人 力等經費597千元。" 2017,4017609000,0,營建工程,財政部主管,財政資訊中心,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, 2017,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5120010100,994502000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費567,552千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額經費25,501 千元。 2.基本行政工作維持費110,901千元,較上 年度減列購置物品等經費1,616千元,增 列辦公房舍修繕工程等經費1,157千元, 計淨減459千元。 3.推展一般教育及編印文教書刊經費178,60 8千元,較上年度增列強化原住民族教育 、辦理校園食材登錄平臺及管理系統推廣 實施計畫等經費52,934千元。 4.人事行政管理與財務輔導經費85,586千元 ,較上年度增列補助公私立大專校院未具 本職兼任教師納入適用勞動基準法等經費 57,898千元。 5.辦公房屋整修及購置事務機具經費51,855 千元,較上年度增列教育部辦公大樓耐震 補強與屋頂防水工程及中和檔案庫房消防 設備工程等經費46,467千元。" 2017,5120010200,12088789000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, 2017,5120010300,1294120000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, 2017,5120010500,1485799000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, 2017,5120010700,1988268000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,學務與輔導,教育支出,11.1.5.1, 2017,5120010900,2462272000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, 2017,5120018100,4291204000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, 2017,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.8,仍照上年度預算數編列。 2017,5320011100,709438000,創新國立社教機構前瞻發展,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.9.1, 2017,5320018100,5866000,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.10.1, 2017,7620012100,21383144000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 卹金15,417,769千元,較上年度增列1,57 4,064千元。 2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 退休金優惠存款利息差額5,965,375千元 ,較上年度減列4,121,878千元。" 2017,5120100100,250302000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費200,087千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費9,83 6千元,增列補助高級中等學校軍訓教官 軍保費率調整等經費18千元,計淨減9,81 8千元。 2.基本行政工作維持費43,986千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等1,079千 元,增列牌照稅及公務車輛保險費等700 千元,計淨減379千元。 3.辦公房屋整修及設備購置經費6,229千元 ,與上年度同。" 2017,5120100200,69214136000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, 2017,5120108100,1019973000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, 2017,5120109000,8200000,交通及運輸設備,教育部主管,國民及學前教育署,一般建築及設備,教育支出,11.2.4.1, 2017,5120109800,40000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.5,仍照上年度預算數編列。 2017,5120203000,2724114000,無細項,教育部主管,體育署,學校體育教育,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強學校體育活動及教學發展等經費2,26 3,802千元,較上年度增列落實學生水域 運動安全與獎勵各級學校進用專任運動教 練及高中職體育班聘任巡迴運動傷害防護 員等經費948,055千元。 2.強棒計畫之促進優質學生棒球運動總經費 1,103,999千元,分4年辦理,103至105年 度已編列750,000千元,本年度續編最後1 年經費353,999千元,較上年度增列103,9 99千元。 3.學校特殊體育活動及教學發展經費31,005 千元,較上年度增列提升身心障礙學生體 適能等經費10,000千元。 4.辦理原住民族體育教育經費75,308千元, 與上年度同。" 2017,5320200100,170113000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費140,498千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費29,615千元,較上年 度減列體育聯合辦公大樓消防安全設備改 善工程等經費1,634千元。" 2017,5320201000,29442000,無細項,教育部主管,體育署,體育行政業務,文化支出,11.3.3,"本年度預算數29,442千元,係體育行政及督 導經費,較上年度減列辦理智慧休閒與運動 服務加值計畫及購置資訊軟硬體設備等經費 10,944千元。" 2017,5320202000,5201130000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展全民運動經費185,210千元,較上年 度增列14,931千元,包括: (1)輔導地方政府與民間團體辦理全民運 動推展活動等經費135,210千元,較上 年度減列辦理國民體能檢測站及i運動 資訊平臺等經費35,069千元。 (2)新增推展機關、團體及企業機構聘請 體育專業人員經費50,000千元。 2.推展競技運動經費376,339千元,較上年 度減列130,148千元,包括: (1)統整全國各級運動選手培訓體系及發 展運動科學等經費295,816千元,較上 年度減列提升國家競技實力之運動醫學 暨科學輔助計畫等經費17,792千元。 (2)強棒計畫之深耕基層棒球扎根工作總 經費684,001千元,分4年辦理,103至1 05年度已編列601,122千元,本年度續 編最後1年經費80,523千元,較上年度 減列112,356千元。 3.推展國際體育經費86,156千元,較上年度 增列28,716千元。其中新增2019臺中東亞 青年運動會籌辦計畫總經費1,393,535千 元,中央補助557,414千元,分年辦理, 本年度編列第1年經費35,199千元。 4.整建運動設施經費1,462,954千元,較上 年度減列1,514,123千元,包括: (1)公民營運動場館設施管理與輔導等經 費22,954千元,較上年度減列水域運動 整體發展計畫等經費337,373千元。 (2)改善國民運動環境計畫總經費11,660, 000千元,分年辦理,99至105年度已編 列9,638,627千元,本年度續編1,440,0 00千元,較上年度減列360,000千元。 (3)上年度國家運動園區整體興設與人才 培育計畫預算業已編竣,所列516,750 千元如數減列。 (4)上年度自行車道整體路網串連建設計 畫預算業已編竣,所列300,000千元如 數減列。 5.2017臺北世界大學運動會籌辦計畫總經費 17,170,543千元,中央補助7,665,642千 元,分年辦理,100至105年度已編列4,57 5,171千元,本年度續編3,090,471千元, 較上年度增列1,403,494千元。" 2017,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.5,仍照上年度預算數編列。 2017,5120300100,89339000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費66,494千元,較上年度減列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費1,727 千元。 2.基本行政工作維持費16,823千元,較上年 度減列辦理檔案回溯建檔等經費980千元 。 3.資訊管理計畫經費6,022千元,較上年度 減列資訊服務等經費41千元。" 2017,5120301000,236599000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, 2017,5120309000,0,其他設備,教育部主管,青年發展署,一般建築及設備,教育支出,11.4.3.1, 2017,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5321730100,195062000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費149,545千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費4,45 9千元。 2.基本行政工作維持費45,517千元,較上年 度增列辦理環境清潔維護等經費328千元 。" 2017,5321731000,31877000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, 2017,5321739000,2795000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.5.3.1, 2017,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5321800100,128646000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費95,005千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費797千元。 2.基本行政工作維持費33,641千元,較上年 度增列辦公設施維護及行政資訊系統維運 等經費2,309千元。" 2017,5321801000,36079000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數36,079千元,係圖書館業務經 費,較上年度增列文獻資料典藏與維護及圖 書資訊服務等經費168千元。" 2017,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.3,仍照上年度預算數編列。 2017,5121870100,153418000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費131,547千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費10,4 61千元。 2.基本行政工作維持費13,398千元,較上年 度增列總臺附屬設施改善工程等經費3,77 3千元。 3.資訊作業維持費8,473千元,較上年度增 列分眾頻道及隨選服務等資訊系統升級維 護等經費6,635千元。" 2017,5121870200,44949000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.節目製作經費14,809千元,較上年度增列 國際新聞及語文學習節目製播等經費710 千元。 2.機務維修管理經費8,202千元,較上年度 增列總臺轉播站機房修繕等經費150千元 。 3.彰化分臺節目製作及機務管理經費5,826 千元,較上年度增列購置廣播機器設備等 經費669千元。 4.高雄分臺節目製作及機務管理經費5,351 千元,較上年度增列購置廣播機器設備等 經費1,400千元。 5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費3,252 千元,較上年度增列廣播機器保養及維修 等經費834千元。 6.臺東分臺節目製作及機務管理經費4,799 千元,較上年度增列購置廣播機器設備等 經費1,000千元。 7.節目推廣調查研究經費2,710千元,較上 年度增列辦理聽眾意見調查等經費700千 元。" 2017,5121879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,教育支出,11.7.3,仍照上年度預算數編列。 2017,5121900100,292908000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費198,108千元,較上年度核實 減列人事費3,397千元。 2.基本行政工作維持費83,823千元,較上年 度增列建置行政整合系統與辦理圖測大樓 建造專案管理與設計監造等經費12,329千 元。 3.資訊運用及管理經費10,977千元,較上年 度增列汰換資訊設備等經費1,892千元。" 2017,5121900200,268843000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, 2017,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.3,仍照上年度預算數編列。 2017,3423010100,574513000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費398,077千元,較上年度核實 減列人事費17,190千元。 2.基本行政工作維持費94,861千元,較上年 度增列辦理辦公室耐震補強工程等經費6, 471千元。 3.研討(考)暨進修業務經費6,844千元, 較上年度減列辦理業務研討及座談等經費 929千元。 4.各項法規問題研究經費5,046千元,較上 年度增列辦理國際審查會議等經費759千 元。 5.資訊管理業務經費69,685千元,較上年度 減列辦理檢察、矯正、廉政資料庫整合提 升計畫資訊系統建置等經費4,222千元; 增列法務智慧網路i-justice計畫等經費1 7,720千元,計淨增13,498千元。" 2017,3423011400,336844000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法律事務業務經費12,296千元,較上 年度減列法律條文研修及編印會議實錄等 經費717千元。 2.辦理檢察行政業務經費59,801千元,較上 年度減列獎勵民眾檢舉各項選舉候選人賄 選獎勵金等20,083千元。 3.辦理司法保護業務經費255,185千元,較 上年度減列辦理反賄選宣導等經費12,683 千元。 4.辦理國際及兩岸法律事務經費9,562千元 ,較上年度增列辦理兩岸檢察實務研討等 經費560千元。" 2017,3423019000,155795000,其他設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, 2017,3423019800,5613000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,5223015000,36000000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.5,"本年度預算數36,000千元,係辦理檢察卷證 數位化暨獄政假釋無紙化計畫經費,較上年 度減列62,700千元。" 2017,7623012000,100000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數100,000千元,係司法官退休 及退養給付經費,較上年度增列15,000千元 。" 2017,8923013000,36892000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數36,892千元,係國家賠償金, 較上年度減列4,099千元。" 2017,3423100100,67414000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費43,779千元,較上年度核實減 列人事費4,133千元。 2.基本行政工作維持費23,635千元,較上年 度減列宿舍區建物樓板整修等工程經費21 ,363千元。" 2017,3423101000,147910000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.司法官訓練業務經費120,686千元,較上 年度增列司法官學員生活津貼等經費5,47 4千元。 2.司法工作人員訓練業務經費27,224千元, 較上年度增列汰換中央空調系統及網路設 備等經費12,689千元。" 2017,3423109800,263000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423150100,59911000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費47,047千元,較上年度核實減 列人事費932千元。 2.基本行政工作維持費12,864千元,較上年 度減列通訊費等106千元。" 2017,3423151000,66438000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法醫訓練研究經費21,701千元,較上年度 增列DNA儲存室建置等經費2,828千元。 2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 32,690千元,較上年度減列辦理解剖及死 因鑑定等經費445千元。 3.毒物化學鑑定經費6,354千元,與上年度 同。 4.血清證物鑑定經費5,389千元,較上年度 增列DNA儲存設備養護等經費273千元。 5.北區解剖室維持經費304千元,與上年度 同。" 2017,3423159800,178000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,5223151100,36217000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法醫病理鑑識研究計畫經費10,753千 元,較上年度減列購置鑑識儀器設備等經 費657千元。 2.辦理毒物化學鑑識研究計畫經費15,562千 元,較上年度減列購置鑑識研究耗材等經 費1,308千元。 3.辦理血清證物鑑識研究計畫經費9,902千 元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 費1,792千元。" 2017,3423160100,372937000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費324,765千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費8,298千元。 2.基本行政工作維持費48,172千元,較上年 度減列辦公廳室租金等經費20,612千元。" 2017,3423161000,49606000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理廉政政策規劃考核業務經費14,935千 元,較上年度減列廉政教材及刊物整合開 發等經費337千元。 2.辦理貪瀆預防業務經費8,226千元,較上 年度減列辦理廉政指標民意調查與研究等 經費243千元。 3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務 經費24,514千元,較上年度減列執行貪瀆 案件資料查證等經費249千元。 4.辦理政風機構督導審核業務經費1,931千 元,較上年度減列辦理業務督訪等經費39 千元。" 2017,3423169000,0,營建工程,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, 2017,3423169800,536000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423170100,168359000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費143,652千元,較上年度核實 減列人事費4,998千元。 2.基本行政工作維持費24,707千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等170千元 。" 2017,3423174100,12065777000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,852,603千元,較上年度核 實減列人事費181,895千元。 2.基本行政工作維持費476,501千元,較上 年度減列物品及機械設備養護費等48,540 千元。 3.辦理矯正行政業務經費586,889千元,較 上年度增列辦理矯正機關建築物耐震補強 工程及改善監視安全設備等經費352,628 千元。 4.辦理矯正訓練業務經費27,312千元,較上 年度增列購置受訓學員膳食材料及印製講 義等經費5,000千元。 5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費313,340 千元,較上年度減列替代役男勤務管理及 專業訓練等經費16,580千元。 6.辦理收容人給養業務經費1,561,460千元 ,較上年度減列13,352千元。 7.補助收容人健保費1,247,672千元,較上 年度減列152,134千元。" 2017,3423178700,138638000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺中監獄矯正教育館工程計畫總經費63,2 12千元,分年辦理,以前年度已編列50,5 49千元,本年度續編最後1年經費12,663 千元,較上年度減列29,886千元。 2.宜蘭監獄擴建工程計畫總經費581,897千 元,分年辦理,以前年度已編列148,527 千元,本年度續編97,975千元,較上年度 減列6,192千元。 3.新增臺北監獄擴建房舍裝修工程、購置設 備等經費28,000千元。 4.上年度臺北監獄新(擴)建工程計畫預算業 已編竣,所列63,567千元,如數減列。" 2017,3423179000,4450000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, 2017,3423179800,19920000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,5223175000,28414000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增矯正機關智慧監控系統建置計畫經費 28,414千元。 2.上年度善用智慧科技提升矯正機關安全管 理效能先期計畫預算業已編竣,所列6,89 7千元如數減列。" 2017,3423180100,106524000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費96,108千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費2,226千元。 2.基本行政工作維持費10,416千元,較上年 度增列導入資訊安全管理系統認證等經費 766千元。" 2017,3423181000,21655000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數21,655千元,係辦理及督導執 行業務經費,較上年度減列替代役役男勤務 管理等經費9,596千元。" 2017,3423184000,1131461000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費817,334千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費8,946千元。 2.基本行政工作維持費169,993千元,較上 年度減列購置文具紙張及書表印製等經費 5,692千元。 3.辦理執行業務經費144,134千元,較上年 度減列辦理辦公廳舍耐震補強工程等經費 2,332千元。" 2017,3423188500,84366000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政執行署高雄分署辦公廳舍自有化中程 計畫總經費336,868千元,分年辦理,以 前年度已編列55,251千元,本年度續編55 ,390千元,較上年度增列5,390千元。 2.新增行政執行署花蓮分署辦公廳舍整修計 畫經費28,976千元。" 2017,3423189000,3810000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, 2017,3423189800,6643000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423200100,151593000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費138,310千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,878千元。 2.基本行政工作維持費13,283千元,較上年 度減列資訊服務費及退休職人員三節慰問 金等957千元。" 2017,3423201000,9693000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費1,66 1千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 強等經費317千元。 2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費6,498 千元,較上年度減列購置辦案用文具紙張 等經費1,590千元。 3.特別偵查組案件偵辦經費1,534千元,較 上年度減列印製文件及國內出差旅費等2, 765千元。 4.上年度辦理選舉查察業務預算業已編竣, 所列20,187千元如數減列。" 2017,3423209800,160000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423300100,663921000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費594,416千元,較上年度核實 減列人事費43,506千元。 2.基本行政工作維持費20,645千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等892千元 。 3.檢舉與查緝毒品獎金經費48,860千元,較 上年度增列查緝毒品獎金等5,000千元。" 2017,3423301000,188695000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費169, 558千元,較上年度增列購置科技監控設 備等經費23,718千元。 2.辦理重大刑事鑑定及涉外刑事案件等業務 經費19,059千元,較上年度增列辦理查扣 物品拍賣與保管等經費6,289千元。 3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 元,與上年度同。" 2017,3423308500,4422000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.8.3,"臺灣高等法院檢察署暨智慧財產分署、臺灣 臺北地方法院檢察署博一大樓辦公廳舍及舊 有辦公室整修工程計畫總經費(屬臺灣高等 法院檢察署暨智慧財產分署應分攤部分)324 ,894千元,分年辦理,105年度已編列7,798 千元,本年度續編第2年經費4,422千元,較 上年度減列3,376千元。" 2017,3423309800,4406000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423310100,178355000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費173,307千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,702千元。 2.基本行政工作維持費5,048千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等96千元。" 2017,3423311000,10070000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數10,070千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列辦理 辦公室耐震補強等工程經費2,600千元。" 2017,3423319800,172000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.9.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423320100,128560000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費123,841千元,較上年度核實 減列人事費1,669千元。 2.基本行政工作維持費4,719千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等396千元 。" 2017,3423321000,8949000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數8,949千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列辦理 辦公室耐震補強等經費994千元。" 2017,3423329800,109000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423330100,166706000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費159,498千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費7,279千元。 2.基本行政工作維持費7,208千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等306千元 。" 2017,3423331000,3377000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數3,377千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列國內 旅費等65千元。" 2017,3423339800,124000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.11.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423340100,54218000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費51,116千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,862千元。 2.基本行政工作維持費3,102千元,較上年 度減列文件印刷等經費320千元。" 2017,3423341000,1400000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數1,400千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列替代 役役男勤務管理等經費82千元。" 2017,3423349800,46000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.12.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423350100,18865000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費17,146千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費2,122千元。 2.基本行政工作維持費1,719千元,較上年 度減列通訊費等59千元。" 2017,3423351000,867000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數867千元,係辦理刑事案件偵 查及執行等業務經費,與上年度同。" 2017,3423359800,47000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423410100,901020000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費841,074千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費20,092千元。 2.基本行政工作維持費59,946千元,較上年 度增列司法新廈頂樓防水工程等經費69千 元。" 2017,3423411000,103332000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費98,6 66千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 強等工程經費22,476千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,66 6千元,與上年度同。" 2017,3423418500,40563000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣臺北地方法院檢察署採購大樓辦公廳 舍及舊有辦公室整修工程計畫總經費92,6 25千元,分2年辦理,105年度編列53,062 千元,本年度續編最後1年經費39,563千 元,較上年度減列13,499千元。 2.臺灣高等法院檢察署暨智慧財產分署、臺 灣臺北地方法院檢察署博一大樓辦公廳舍 及舊有辦公室整修工程計畫總經費(屬臺 灣臺北地方法院檢察署應分攤部分)151,9 20千元,分年辦理,105年度已編列1,173 千元,本年度續編第2年經費1,000千元, 較上年度減列173千元。" 2017,3423419000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.4.1, 2017,3423419800,699000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,5223411000,3520000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.14.6,"新增運用科技方法提升檢察機關偵查及行政 管理效能計畫經費如列數。" 2017,3423420100,397618000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費372,117千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費518千元。 2.基本行政工作維持費25,501千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等15千元。" 2017,3423421000,43711000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費41,2 41千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費803千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,47 0千元,與上年度同。" 2017,3423428500,199476000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍暨 第一、二辦公大樓整修工程中程計畫總經 費698,245千元,分年辦理,以前年度已 編列490,966千元,本年度續編174,662千 元,較上年度減列106,684千元。 2.新增臺灣士林地方法院檢察署新建辦公廳 舍裝修、購置設備及搬遷等經費24,814千 元。" 2017,3423429800,292000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423430100,689710000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費645,702千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,999千元。 2.基本行政工作維持費44,008千元,較上年 度減列通訊費等619千元。" 2017,3423431000,98985000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費96,9 03千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費2,143 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,08 2千元,與上年度同。" 2017,3423439000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.3.1, 2017,3423439800,498000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,5223431000,0,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.16.5,"上年度運用科技方法提升檢察機關服務及管 理效能先期計畫預算業已編竣,所列950千 元如數減列。" 2017,3423470100,552301000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費511,845千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費12,060千元。 2.基本行政工作維持費40,456千元,較上年 度增列水電費等5,101千元。" 2017,3423471000,87420000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費83,2 65千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費4,793 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,15 5千元,與上年度同。" 2017,3423478500,96378000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.17.3,"本年度預算數96,378千元,係臺灣桃園地方 法院檢察署遷建辦公廳舍裝修、購置設備及 搬遷等經費,較上年度減列7,244千元。" 2017,3423479800,789000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423480100,266807000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費245,010千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,499千元。 2.基本行政工作維持費21,797千元,較上年 度減列通訊費及退休職人員三節慰問金等 628千元。" 2017,3423481000,55621000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費52,0 91千元,較上年度減列辦理相驗解剖及檢 驗鑑定等經費2,183千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,53 0千元,較上年度增列辦理緩刑社區處遇 業務等經費1,600千元。" 2017,3423489800,202000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423490100,173521000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費163,618千元,較上年度核實 減列人事費2,693千元。 2.基本行政工作維持費9,903千元,較上年 度增列購置文具紙張等經費239千元。" 2017,3423491000,31860000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費30,1 01千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費1,870 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,75 9千元,較上年度增列犯罪被害人保護業 務經費3千元。" 2017,3423499800,141000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423500100,735166000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費713,731千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費242千元。 2.基本行政工作維持費21,435千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費等2,351千 元。" 2017,3423501000,188674000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費185, 082千元,較上年度增列提撥緩起訴處分 金及認罪協商金補助公益團體等經費10,8 61千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,59 2千元,與上年度同。" 2017,3423508500,0,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.20.3,"上年度預算數係辦理臺灣高等法院臺中分院 檢察署、臺灣臺中地方法院檢察署及法務部 行政執行署臺中分署擴遷建辦公廳舍中程聯 合計畫,總經費1,742,021千元,分年辦理 ,105年度已編列3,000千元,本年度暫緩編 列,所列3,000千元如數減列。" 2017,3423509000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.4.1, 2017,3423509800,538000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,5223505000,0,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.20.6,"上年度贓證物庫數位化管理作業計畫預算業 已編竣,所列3,830千元如數減列。" 2017,3423510100,172449000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費163,615千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,178千元。 2.基本行政工作維持費8,834千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費等147千元 。" 2017,3423511000,19823000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費18,3 24千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費2,398 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,49 9千元,與上年度同。" 2017,3423519800,138000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423520100,304570000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費294,979千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費148千元。 2.基本行政工作維持費9,591千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等222千元 。" 2017,3423521000,49638000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費45,6 78千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費1,163 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,96 0千元,與上年度同。" 2017,3423528500,0,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.22.3,"上年度預算數係辦理臺灣彰化地方法院檢察 署暨法務部行政執行署彰化分署聯合遷建辦 公廳舍計畫,總經費1,885,332千元,分年 辦理,105年度已編列5,100千元,本年度暫 緩編列,所列5,100千元如數減列。" 2017,3423529800,246000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423530100,180310000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費173,280千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,411千元。 2.基本行政工作維持費7,030千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等240千元 。" 2017,3423531000,33589000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費31,1 13千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費6,863 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,47 6千元,較上年度減列辦理緩起訴社區處 遇等經費62千元。" 2017,3423539800,150000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423540100,251062000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費235,422千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,930千元。 2.基本行政工作維持費15,640千元,較上年 度減列設施及機械設備養護等經費463千 元。" 2017,3423541000,26640000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費24,3 51千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費2,381 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,28 9千元,與上年度同。" 2017,3423549800,196000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423560100,456661000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費433,304千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,449千元。 2.基本行政工作維持費23,357千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等265千元 。" 2017,3423561000,92961000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費87,9 24千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 強等經費5,017千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,03 7千元,與上年度同。" 2017,3423569800,376000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,5223561000,0,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.25.4,"上年度運用科技方法提升檢察機關服務及管 理效能先期計畫預算業已編竣,所列950千 元如數減列。" 2017,3423570100,285801000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費242,238千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,107千元。 2.基本行政工作維持費43,563千元,較上年 度增列環境清潔及機械設備養護等經費24 ,404千元。" 2017,3423571000,45938000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費44,1 69千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費9,743 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,76 9千元,較上年度增列犯罪被害人補償會 議審議委員兼職費31千元。" 2017,3423578500,0,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.26.3,"上年度臺灣橋頭地方法院檢察署辦公廳舍家 具、內部設備設置計畫及首長宿舍新建計畫 預算業已編竣,所列44,539千元如數減列。" 2017,3423579000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣橋頭地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.4.1, 2017,3423579800,193000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.5,本年度編列第一預備金如列數。 2017,3423580100,606449000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費560,972千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費25,637千元。 2.基本行政工作維持費45,477千元,較上年 度增列一般事務費等1,518千元。" 2017,3423581000,91564000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費87,5 03千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費7,487 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,06 1千元,較上年度增列犯罪被害人補償會 議審議委員兼職費等16千元。" 2017,3423589000,2720000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, 2017,3423589800,449000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423590100,239850000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費228,718千元,較上年度核實 減列人事費13,841千元。 2.基本行政工作維持費11,132千元,較上年 度減列辦公廳室養護等經費385千元。" 2017,3423591000,38138000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費35,1 74千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費2,330 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,96 4千元,與上年度同。" 2017,3423599000,2720000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.28.3.1, 2017,3423599800,185000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423600100,114664000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費104,496千元,較上年度核實 減列人事費2,231千元。 2.基本行政工作維持費10,168千元,較上年 度減列購置辦公用品及退休職人員三節慰 問金等325千元。" 2017,3423601000,14361000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費12,7 81千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費2,838 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,58 0千元,與上年度同。" 2017,3423609800,256000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423610100,157286000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費149,216千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,403千元。 2.基本行政工作維持費8,070千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等98千元。" 2017,3423611000,28089000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費25,6 72千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 強等經費1,580千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,41 7千元,較上年度減列國內出差旅費等45 千元。" 2017,3423619800,238000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423620100,151428000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費142,432千元,較上年度核實 減列人事費5,280千元。 2.基本行政工作維持費8,996千元,較上年 度減列資訊服務費等377千元。" 2017,3423621000,19865000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費18,3 41千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費835千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,52 4千元,較上年度增列辦理犯罪被害人補 償審查會議經費100千元。" 2017,3423629800,292000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423630100,178999000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費167,057千元,較上年度核實 減列人事費503千元。 2.基本行政工作維持費11,942千元,較上年 度減列辦公廳室養護等經費573千元。" 2017,3423631000,21063000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費18,9 77千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 強等經費199千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,08 6千元,較上年度減列辦理緩起訴社區處 遇等經費80千元。" 2017,3423639800,367000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423640100,69998000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費63,372千元,較上年度核實減 列人事費1,592千元。 2.基本行政工作維持費6,626千元,較上年 度減列資訊服務費等869千元。" 2017,3423641000,6040000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費5,44 2千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費793千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費598 千元,較上年度減列辦理鄉鎮市調解業務 等經費74千元。" 2017,3423649800,62000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423900100,18036000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費16,461千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費133千元。 2.基本行政工作維持費1,575千元,較上年 度減列辦公廳室養護等經費66千元。" 2017,3423901000,928000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數928千元,係辦理刑事案件偵 查及執行等業務經費,較上年度減列購置文 具紙張等經費19千元。" 2017,3423909800,14000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.34.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423910100,44690000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費42,089千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費577千元。 2.基本行政工作維持費2,601千元,較上年 度增列通訊費等18千元。" 2017,3423911000,6279000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,07 5千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費446千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費204 千元,與上年度同。" 2017,3423919800,68000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423920100,15593000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費14,178千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費2, 618千元。 2.基本行政工作維持費1,415千元,較上年 度增列購置辦公用品等經費204千元。" 2017,3423921000,1024000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費936 千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金及 認罪協商金補助公益團體等經費1,028千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費88千 元,與上年度同。" 2017,3423929800,58000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.36.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,3423950100,4820049000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,515,365千元,較上年度核 實減列人事費127,070千元。 2.基本行政工作維持費148,360千元,較上 年度減列退休職人員三節慰問金等3,630 千元。 3.一般行政業務經費79,943千元,較上年度 減列汰換執勤防彈衣等經費8,954千元。 4.資訊作業經費37,230千元,與上年度同。 5.人員訓練經費35,800千元,較上年度減列 購置執勤及訓練用子彈等經費9,790千元 。 6.出國參加會議及訓練經費3,351千元,較 上年度增列出席國際會議等經費130千元 。" 2017,3423951000,227006000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查資料蒐處與運用經費64,000千元,較 上年度減列通訊費等110千元。 2.兩岸資料蒐集與研究經費3,150千元,與 上年度同。 3.國際事務資料蒐處與運用經費31,817千元 ,較上年度減列外派人員赴任、調返及返 國述職之國外旅費863千元。 4.國家安全維護及保防工作經費29,000千元 ,與上年度同。 5.貪瀆犯罪防制經費33,000千元,較上年度 減列偵辦貪瀆及查察賄選案件等經費4,00 0千元。 6.經濟犯罪防制經費29,439千元,較上年度 減列赴大陸地區緝捕外逃罪犯及協談兩岸 共同打擊犯罪合作事宜之大陸地區旅費74 4千元。 7.毒品犯罪防制經費31,000千元,與上年度 同。 8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費5,600千元 ,與上年度同。" 2017,3423952000,140393000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技鑑識工作經費17,910千元,與上年度 同。 2.電訊工作經費3,300千元,較上年度減列 無線電通訊器材養護等經費10千元。 3.通訊監察工作經費119,183千元,較上年 度增列通訊監察設備養護等經費5,243千 元。" 2017,3423959000,56037000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.37.4.1, 2017,3423959800,3924000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.37.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,5223953000,18129000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.37.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增前瞻鑑識科技進階計畫經費18,129千 元。 2.上年度新興毒品與人別鑑識科技提升計畫 、無線遠距傳輸應用計畫及新世代數位鑑 識全面提升計畫預算業已編竣,所列26,0 70千元如數減列。" 2017,4026015000,90000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資事業股權移轉,財務支出,13.1.1,"本年度預算數90千元,係新增辦理漢翔公司 民營化員工持股滿第3年之優惠認股所需證 券交易稅。" 2017,5226011300,939902000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.物流國際化與科技化推動計畫經費122,52 6千元,較上年度減列辦理供應鏈重整之 物流推動計畫等經費26,721千元。 2.電子商務發展與安全推動計畫經費102,53 2千元,較上年度減列辦理電子商務雲端 創新應用與基礎環境建置計畫等經費13,7 64千元。 3.提升服務業競爭力與高值化輔導經費39,8 03千元,較上年度減列辦理時尚產業科技 行銷應用計畫等經費9,467千元。 4.臺灣餐飲國際化及科技化服務計畫經費57 ,762千元,較上年度減列辦理餐飲業科技 應用推動計畫等經費1,254千元。 5.商工資訊創新服務與安全認證推動經費14 1,233千元,較上年度減列13,176千元, 包括: (1)商業行政資訊雲端應用擴充及效能提 升計畫等經費22,564千元,較上年度減 列辦理資安服務共用機制運用創新計畫 等經費22,120千元。 (2)新增第五階段電子化政府計畫-商工行 政資訊數位創新計畫總經費130,665千 元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 36,835千元。 (3)新增第五階段電子化政府計畫-經濟資 料整合服務計畫總經費260,585千元, 分4年辦理,本年度編列第1年經費81,8 34千元。 (4)上年度招商及投資服務計畫-貿商e化 服務流程再造及整合計畫預算業已編竣 ,所列58,757千元如數減列。 (5)上年度招商及投資服務計畫-投資台灣 入口網整合計畫預算業已編竣,所列50 ,968千元如數減列。 6.商業發展科技研究能量建置及輔導經費22 5,046千元,較上年度減列辦理新興科技 商業應用體驗環境推動計畫等經費23,627 千元。 7.推動優質智慧商業計畫經費251,000千元 ,較上年度增列辦理亞洲矽谷智慧商業服 務應用推動計畫等經費185,434千元。 8.上年度商業服務業科技化計畫預算業已編 竣,所列80,839千元如數減列。" 2017,5226014000,16356679000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技行政管理84,559千元,較上年度增列 土地租金等119千元。 2.政策研究與推動計畫841,005千元,較上 年度減列推動產業技術發展等經費45,482 千元。 3.工研院科技專案計畫7,650,636千元,較 上年度減列辦理創新前瞻、組織修復複合 醫材開發及智慧健康整合創新拔尖計畫等 經費599,364千元。 4.資策會科技專案計畫880,542千元,較上 年度減列辦理開放異質聯網服務平台與智 慧低碳應用技術研發及巨量資料創新技術 與智慧應用計畫等經費215,575千元。 5.中科院科技專案計畫514,655千元,較上 年度減列辦理維新傳統產業創新加值發展 計畫等經費148,429千元。 6.其他法人科技專案計畫2,744,640千元, 較上年度減列辦理國家生技研究園區之藥 品轉譯研究設備建置及下世代汽車自主整 合創新研發計畫等經費614,568千元。 7.業學界科技專案計畫2,837,031千元,較 上年度增列補助企業創新研發淬鍊計畫等 經費213,355千元。 8.加速行動寬頻服務及產業發展計畫803,61 1千元,較上年度減列辦理建置實驗網與 相關應用測試環境等經費489,689千元。" 2017,5226014200,10409000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.4,"本年度預算數10,409千元,係辦理產業人才 海外網絡鏈結及延攬海外科技人才專案所需 經費,較上年度減列辦理國內攬才說明會、 強化國外攬才網絡及經營國際社群網絡等經 費311千元。" 2017,5226014400,9377000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石科技發展,科學支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦產品應用開發經費2,779千元,較上年 度增列辦理低碳排放之無機聚合綠色水泥 及混凝土製備研究計畫等經費579千元。 2.新增建置土石資源及產銷鏈資料庫計畫總 經費29,000千元,分4年辦理,本年度編 列第1年經費6,598千元。 3.上年度礦產管理業務與知識應用整合推廣 計畫預算業已編竣,所列3,054千元如數 減列。" 2017,5726012000,33620000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦業行政及輔導經費17,297千元,較上年 度增列辦理中大型地下礦產資源開發經濟 及法規適性研究與推廣計畫等經費2,042 千元。 2.礦場保安管理與礦害預防經費6,473千元 ,較上年度增列三峽、瑞芳保安中心及礦 場救護站修繕等經費298千元。 3.土石管理與遏止盜濫採經費6,085千元, 較上年度減列辦理砂石開發供應方案及砂 石長期穩定供應策略政策環境影響評估等 經費2,809千元。 4.智慧國土礦業資料建置計畫總經費27,800 千元,分5年辦理,105年度已編列3,759 千元,本年度續編第2年經費3,765千元, 較上年度增列6千元。" 2017,5926010100,1753156000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,169,461千元,較上年度核 實減列人事費654千元。 2.基本行政工作維持費214,539千元,較上 年度增列教育訓練費及公有建築物耐震能 力補強等經費55,141千元。 3.資訊管理經費127,738千元,較上年度減 列26,602千元,包括: (1)辦理資訊系統維護建置等經費89,805 千元,較上年度減列共用電子化會議管 理系統建置等經費6,815千元。 (2)時空資訊雲建置計畫-智慧國土經濟與 能源資料建置計畫總經費300,000千元 ,分5年辦理,105年度已編列57,720千 元,本年度續編第2年經費37,933千元 ,較上年度減列19,787千元。 4.經濟統計調查經費28,711千元,較上年度 減列資訊服務費等1,519千元。 5.研究發展規劃管理經費24,610千元,較上 年度增列辦理國際經濟整合趨勢下,南部 產業的衝擊、商機及升級轉型研究計畫等 經費8,346千元。 6.專業人員研究訓練經費27,101千元,較上 年度減列汰換電梯等經費3,419千元。 7.經貿談判經費33,318千元,較上年度增列 國外旅費及跨太平洋夥伴協定(TPP)辦 公室運作經費等5,336千元。 8.中石化安順廠污染案居民照護計畫經費12 7,678千元,較上年度減列139,042千元。 9.上年度台灣電力公司經營離島供電虧損之 補助經費回歸該公司整體營運收支辦理, 所列1,886,382千元如數減列。" 2017,5926011000,6296000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.事業發展企劃經費4,209千元,較上年度 增列辦理工安查核經費72千元。 2.重機事業管理經費889千元,較上年度減 列辦理事業投資審查等經費43千元。 3.化工事業管理經費930千元,較上年度增 列國外旅費100千元。 4.公股管理經費268千元,與上年度同。" 2017,5926011100,8595000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.投資案件之審核及管理經費3,000千元, 較上年度減列辦理投資法令與審查作業說 明會等經費93千元。 2.投資案件電腦處理作業經費5,595千元, 較上年度減列僑外投資線上申辦系統維護 等經費500千元。" 2017,5926011200,269857000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.連鎖加盟業能量厚植暨發展計畫經費19,8 12千元,較上年度減列辦理輔導連鎖加盟 業者之顧問費等188千元。 2.廣告設計服務業加值計畫經費6,500千元 ,與上年度同。 3.商業行政資訊維護計畫經費37,506千元, 較上年度減列辦理商業行政資訊系統維護 計畫等經費5,135千元。 4.健全營運主體維護商業秩序經費206,039 千元,較上年度減列委託直轄市政府辦理 公司登記業務等經費29,215千元。" 2017,5926011500,27162000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.工商企業輔導與管理經費14,942千元,較 上年度減列辦理公司登記等文書處理經費 1,826千元。 2.市集品牌塑造暨競爭力提升計畫經費12,2 20千元,較上年度減列樂活市集輔導、推 廣及媒體宣傳等經費13,970千元。" 2017,5926011600,3761000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.進口救濟與不公平貿易調查經費3,357千 元,較上年度減列辦理進口量異常預警監 測等經費537千元。 2.國際事務協調合作與行政救濟經費379千 元,較上年度增列國外旅費等16千元。 3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費25千元 ,較上年度減列國內旅費等44千元。" 2017,5926012400,17056000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.13.1, 2017,5926019000,656000,交通及運輸設備,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.14.1, 2017,5926019800,77927000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.15,仍照上年度預算數編列。 2017,6326016200,2832000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難照護金,福利服務支出,13.1.16,"本年度預算數2,832千元,係臺灣鋁業等裁 撤單位早期退休人員生活困難之年節照護金 ,較上年度減列940千元。" 2017,7626016000,5771000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.17,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣鋁業公司退休人員月退休金經費307 千元,較上年度減列215千元。 2.鹽務人員退休撫卹經費3,428千元,與上 年度同。 3.新增高雄硫酸錏公司退休人員月退休金、 月撫慰金經費2,036千元。" 2017,5226102200,8019852000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發展新興與高科技產業經費4,312,795千 元,較上年度減列辦理全球產業合作推動 及商務科技化示範應用計畫與產業升級轉 型行動計畫等經費819,313千元,增列辦 理智慧機械創新產業推動計畫及構建第四 代行動通訊技術智慧寬頻應用城鄉計畫等 經費1,599,576千元,計淨增780,263千元 。 2.策進傳統產業躍升與永續發展環境經費3, 707,057千元,較上年度減列辦理標竿新 產品創新研發輔導計畫及傳統產業亮點維 新計畫等經費1,371,111千元,增列辦理 工業減碳領航計畫及食品產業創新與優化 推動計畫等經費400,335千元,計淨減970 ,776千元。" 2017,5726100100,355929000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費282,887千元,較上年度核實 減列人事費189千元。 2.基本行政工作維持費38,621千元,較上年 度增列公有建築物耐震能力補強等經費17 ,587千元。 3.資訊管理經費34,421千元,較上年度減列 辦理資訊網路系統維運服務等經費2,538 千元。" 2017,5726102000,404129000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業政策企劃經費48,451千元,較上年度 減列辦理全球招商專案專人專責客製化服 務計畫等經費1,274千元。 2.產業行政與管理經費46,067千元,較上年 度增列32,539千元,包括: (1)辦理永續產業發展管理相關業務等經 費6,398千元,較上年度減列購置物品 等經費623千元。 (2)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 總經費358,667千元,分18年辦理,90 至105年度已編列279,387千元,本年度 續編第17年經費39,669千元,較上年度 增列33,162千元。 3.產業用地開發整合服務計畫總經費116,14 0千元,分5年辦理,105年度已編列5,820 千元,本年度續編第2年經費13,592千元 ,較上年度增列7,772千元。 4.永續工業區潔淨水環境計畫總經費176,17 0千元,分4年辦理,105年度已編列60,85 9千元,本年度續編第2年經費70,419千元 ,較上年度增列9,560千元。 5.新增亞洲矽谷試驗場域計畫總經費400,00 0千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 費94,000千元。 6.新增全國循環專區試點暨新材料循環產業 園區申請設置計畫總經費73,710,000千元 ,分5年辦理,本年度編列第1年經費131, 600千元。 7.上年度補助地方政府及民間開發工業區更 新示範計畫預算業已編竣,所列10,694千 元如數減列。" 2017,5726109000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,工業局,一般建築及設備,工業支出,13.2.4.1, 2017,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.5,仍照上年度預算數編列。 2017,5926200100,510869000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費446,853千元,較上年度核實 減列人事費11,577千元。 2.基本行政工作維持費32,532千元,較上年 度減列購置資訊軟硬體設備等經費6,836 千元。 3.國貿行政人員訓練經費337千元,較上年 度減列國內旅費等178千元。 4.資訊管理業務經費31,147千元,較上年度 增列購置資訊軟硬體設備等經費2,460千 元。" 2017,5926201000,1371648000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貿易行政與管理經費34,009千元,較上年 度增列其他業務租金等經費503千元。 2.展館及國際會議中心營運管理經費337,63 9千元,較上年度增列地價稅等經費48,89 5千元。 3.興建國際展覽館經費1,000,000千元,較 上年度減列辦理興建國家會展中心(擴建 南港展覽館)計畫經費800,806千元,增列 辦理興建國家會展中心(桃園、臺中、臺 南)計畫經費1,000,000千元,計淨增199, 194千元。" 2017,5926209000,635000,交通及運輸設備,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.3.3.1, 2017,5926209800,3000000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5226310400,333050000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家度量衡標準實驗室整體運作計畫325, 696千元,較上年度減列建立超音波及轉 子式氣量計檢測技術研究等經費34,374千 元。 2.推動兩岸標準計量檢驗認證合作計畫7,35 4千元,較上年度減列促進兩岸量測標準 及法定計量交流等經費74千元。 3.上年度民生化學計量標準計畫預算業已編 竣,所列46,245千元如數減列。" 2017,5226310500,131367000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國際標準研析暨國家標準調和計畫5,679 千元,較上年度減列辦理智慧型自動化等 領域標準調和經費263千元。 2.網路通訊國際標準分析及參與制定計畫12 ,508千元,較上年度減列辦理第四代行動 通訊國際標準參與制定等經費3,817千元 。 3.產業標準活絡暨參與國際標準制定計畫11 ,650千元,較上年度增列推動產業相關標 準化事務等經費45千元。 4.身心障礙輔具標準及標章推動計畫6,782 千元,較上年度減列辦理個人義具矯具檢 測標準與驗證等經費1,230千元。 5.新增新興能源產品檢測標準與驗證技術計 畫經費51,449千元。 6.新增離岸風力機檢測技術及驗證平台計畫 經費19,882千元。 7.新增商品情報服務計畫總經費157,563千 元,分4年辦理,本年度編列第1年經費23 ,417千元。 8.上年度能源科技產品標準及檢測驗證計畫 預算業已編竣,所列51,755千元如數減列 。 9.上年度建構消費品安全標準計量檢驗平台 計畫預算業已編竣,所列5,404千元如數 減列。" 2017,5926310100,1237382000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,117,597千元,與上年度同 。 2.基本行政工作維持費69,111千元,較上年 度減列辦公房舍修繕等經費10,754千元。 3.資訊作業環境之設置與維護經費50,674千 元,較上年度減列辦理外部防火牆系統更 新等經費4,768千元。 4.上年度一般管理及專業訓練計畫預算業已 編竣,所列180千元如數減列。" 2017,5926310200,424246000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.標準制定及正字標記管理經費23,004千元 ,較上年度增列辦理含揮發性有害物質之 生活用品風險模擬研究等經費2,228千元 。 2.標準資料建立與服務經費6,191千元,較 上年度增列支付外國標準組織權利金等經 費697千元。 3.強化商品檢驗及驗證效能經費74,389千元 ,較上年度增列辦理機電類商品驗證登錄 等經費4,678千元。 4.企劃檢驗驗證及國際事務經費14,752千元 ,較上年度減列辦理管理系統查驗證評鑑 及追查作業等經費14,133千元。 5.發展檢試驗暨技術服務經費113,940千元 ,較上年度增列推動太陽光電產業品質可 靠度及低碳足跡評估等經費10,437千元。 6.度量衡管理及代施檢定經費159,899千元 ,較上年度減列辦理度量衡代施檢定等經 費6,165千元。 7.度量衡器檢定檢查事務經費32,071千元, 較上年度增列一般事務費等78千元。" 2017,5926319000,3440000,交通及運輸設備,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.5.1, 2017,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.6,仍照上年度預算數編列。 2017,5226413000,220091000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全專利基礎架構經費148,476千元,較 上年度減列辦理強化專利資訊檢索及運用 計畫經費18,027千元。 2.強化產業智財創新能量經費71,615千元, 較上年度增列35,243千元,包括: (1)辦理專利大數據知識領航計畫等71,61 5千元,較上年度增列提供產業專利知 識服務等經費55,992千元。 (2)上年度招商及投資服務計畫-智慧財產 權e化服務及流程整合計畫預算業已編 竣,所列20,749千元如數減列。" 2017,5926410100,1039983000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費907,075千元,較上年度核實 減列人事費等70,081千元。 2.基本行政工作維持費79,030千元,較上年 度減列運用研發替代役辦理專利檢索工作 所需辦公室租金等經費16,444千元。 3.資訊管理經費8,837千元,較上年度增列 購置資訊軟硬體設備等經費1,100千元。 4.文書及檔案管理經費45,041千元,較上年 度增列公有建築物耐震能力評估等經費91 5千元。" 2017,5926411000,260959000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃訓練宣導及國際合作經費25,275千元 ,較上年度減列辦理國家發明創作獎等經 費8,851千元。 2.專利行政及審查經費67,380千元,較上年 度減列運用研發替代役辦理專利檢索工作 等經費23,901千元。 3.商標行政及審查經費4,567千元,較上年 度增列一般事務費等186千元。 4.著作權及營業秘密之管理經費8,558千元 ,較上年度增列一般事務費等802千元。 5.智慧財產權資料建立與服務經費53,857千 元,較上年度減列辦理清理專利積案計畫 公報編印等經費532千元。 6.查禁仿冒工作經費896千元,較上年度減 列國內旅費等989千元。 7.業務電子化推動經費100,426千元,較上 年度減列辦理商標檢索系統功能增修等經 費12,483千元。" 2017,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5226551100,148180000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水資源科技發展141,080千元,較上年度 減列水再生利用風險管理技術研發計畫等 經費24,948千元。 2.新增第五階段電子化政府計畫-水利知識 流計畫總經費44,000千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費7,100千元。 3.上年度第四階段電子化政府計畫-水雲網 計畫預算業已編竣,所列10,008千元如數 減列。" 2017,5626550100,1970153000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,840,332千元,較上年度減 列退休離職儲金等經費124,553千元。 2.基本行政工作維持費129,821千元,較上 年度增列公有建築物耐震能力評估及補強 等經費38,911千元。" 2017,5626551200,630622000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, 2017,5626551300,3280000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, 2017,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 2017,5226752000,1195951000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.運用科技創新轉型升級經費576,286千元 ,較上年度減列辦理推動中小企業第四代 行動通訊技術行動商務應用服務計畫等經 費98,141千元。 2.促進小型企業創新研發經費619,665千元 ,較上年度減列75,029千元,包括: (1)新增小型企業創新研發綱要計畫經費6 19,665千元。 (2)上年度促進小型企業創新研發計畫預 算業已編竣,所列694,694千元如數減 列。" 2017,5926750100,139635000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費121,683千元,較上年度核實 減列人事費2,053千元。 2.基本行政工作維持費14,409千元,較上年 度減列購置物品及退休職人員三節慰問金 等經費1,733千元。 3.電腦機組及相關配備維護經費3,543千元 ,較上年度減列電腦軟硬體設備維護等經 費483千元。" 2017,5926751000,2708015000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.營造企業優質發展環境經費15,652千元, 較上年度減列辦理創業知能養成計畫等經 費1,353千元。 2.創新輔導活絡產業經濟經費218,235千元 ,較上年度減列補助地方產業發展基金推 動地方產業發展等經費78,265千元。 3.強化資金規劃運用能力經費2,474,128千 元,較上年度減列捐助財團法人中小企業 信用保證基金等經費132,425千元。" 2017,5926759000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,中小企業處,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.7.4.1, 2017,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.5,仍照上年度預算數編列。 2017,5226800400,56069000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,園區產業升級,科學支出,13.8.1,"本年度預算數56,069千元,係辦理產業園區 競爭力推升計畫經費,較上年度減列辦理學 研能量鏈結合作計畫等經費7,006千元。" 2017,5726800100,335732000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費317,780千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,698千元。 2.基本行政工作維持費14,609千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等1,488千 元。 3.資訊管理經費3,343千元,較上年度增列 數據通訊費等20千元。" 2017,5726801000,109579000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.3.1, 2017,5726809000,601000,交通及運輸設備,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.8.4.1, 2017,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.5,仍照上年度預算數編列。 2017,5226904000,235582000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地下水水文地質調查經費53,077千元,較 上年度增列辦理地下水文地質與水資源調 查等經費5,191千元。 2.重要活動斷層構造特性調查二期經費23,7 10千元,較上年度減列辦理斷層滑移特性 分析與評估等經費3,083千元。 3.山崩潛勢評估與觀測技術防災應用經費21 ,938千元,較上年度減列購置坡地環境觀 測資訊設備等經費2,481千元。 4.北部火山活動觀測研究精進計畫經費20,3 61千元,較上年度減列購置磁力探測資料 三維逆推處理軟體等經費2,593千元。 5.臺灣東北海域礦產資源潛能調查經費49,1 85千元,較上年度減列調查研究船或探測 設備使用租金等經費7,534千元。 6.新增地質雲網擴建及應用總經費210,000 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 11,060千元。 7.新增斷層活動性觀測研究第四階段經費24 ,655千元。 8.新增結合大規模崩塌地質防災資訊服務總 經費250,000千元,分5年辦理,本年度編 列第1年經費31,596千元。 9.上年度斷層活動性觀測研究第三階段預算 業已編竣,所列28,424千元如數減列。 10.上年度地下水水文地質與補注模式研究 預算業已編竣,所列12,713千元如數減列 。 11.上年度地質雲網開發及應用計畫預算業 已編竣,所列23,244千元如數減列。" 2017,5726900100,112936000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費103,583千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費892千元。 2.基本行政工作維持費9,353千元,較上年 度減列辦理地質研究館外牆修復工程等經 費1,880千元。" 2017,5726901000,78352000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本地質調查經費19,829千元,較上年度 增列高山地質圖幅調查測製及建構完善之 地質知識服務網絡計畫二期等經費6,665 千元。 2.地質敏感區劃定審議及查核經費15,919千 元,較上年度增列購置磁碟陣列等經費29 千元。 3.都市防災地質圖測勘發展計畫二期經費20 ,100千元,較上年度增列都會區土壤液化 、軟弱土層等地質災害潛勢評估等經費13 ,128千元。 4.地資圖資擴建及應用計畫總經費219,000 千元,分5年辦理,105年度已編列43,572 千元,本年度續編第2年經費22,504千元 ,較上年度減列21,068千元。" 2017,5726909000,635000,交通及運輸設備,經濟部主管,中央地質調查所,一般建築及設備,工業支出,13.9.4.1, 2017,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.5,仍照上年度預算數編列。 2017,5226963000,86749000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,13.10.1,"新增辦理離岸風場區塊開發海域環境建構計 畫經費如列數。" 2017,5726960100,197983000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費161,483千元,較上年度增列 職員4人之人事費等2,863千元。 2.基本行政工作維持費18,242千元,較上年 度減列房屋建築養護等經費758千元。 3.資訊管理經費18,258千元,較上年度減列 電腦及週邊設備系統維護等經費1,612千 元。" 2017,5726960200,65696000,無細項,經濟部主管,能源局,能源規劃與國際交流,工業支出,13.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.能源規劃41,608千元,較上年度減列辦理 總體電價政策及機制之研究計畫等經費1, 835千元。 2.國際交流24,088千元,較上年度減列辦理 強化亞太經濟合作(APEC)參與及雙邊與多 邊能源國際合作之推動與研析計畫等經費 2,330千元。" 2017,5726969000,580000,交通及運輸設備,經濟部主管,能源局,一般建築及設備,工業支出,13.10.4.1, 2017,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.5,仍照上年度預算數編列。 2017,4029015100,0,無細項,交通部主管,交通部,投資事業股權移轉,財務支出,14.1.1,"上年度出售中央政府持有中華電信股份有限 公司股票所需證券交易稅及手續費等預算業 已編竣,所列55,756千元如數減列。" 2017,5229011800,12520000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.交通技術發展規劃研究第二期計畫總經費 24,560千元,分4年辦理,103至105年度 已編列18,040千元,本年度續編最後1年 經費6,520千元,與上年度同。 2.加速行動寬頻服務及產業發展計畫-頻譜 政策規劃及產業輔導研究總經費46,860千 元,中央公務預算負擔24,000千元,分年 辦理,105年度已編列18,000千元,本年 度續編6,000千元,較上年度減列12,000 千元。 3.上年度網際網路通訊協定升級推動計畫預 算業已編竣,所列2,250千元如數減列。" 2017,5829010100,760930000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費527,577千元,較上年度核實 減列人事費11,185千元。 2.基本行政工作維持費105,765千元,較上 年度減列稅捐及教育訓練費等7,805千元 。 3.交通統計經費10,490千元,較上年度減列 一般事務費等200千元。 4.財務管理經費1,369千元,與上年度同。 5.資訊管理經費85,729千元,較上年度減列 通訊費、資訊服務費及資訊軟硬體設備費 等9,393千元。 6.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費153, 000千元,分5年辦理,105年度已編列25, 000千元,本年度續編第2年經費30,000千 元,較上年度增列5,000千元。" 2017,5829011000,617588000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航政管理298,491千元,較上年度減列委 託辦理國際航線船舶之檢驗及發證業務、 離島載客船舶油價補貼等經費6,553千元 ,增列離島地區客運基本航次補貼、船舶 維修及蘇花陸路中斷執行緊急海運輸送等 經費26,229千元,計淨增19,676千元。 2.港務管理316,724千元,較上年度增列180 ,658千元,包括: (1)港務管理23,372千元,較上年度增列 委託辦理港市合作論壇、我國危險物品 運輸安全管理機制之檢討與分析及交通 船碼頭設施改善工程等經費7,029千元 。 (2)臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計 畫總經費717,030千元,中央負擔548,5 28千元,分5年辦理,105年度已編列33 ,188千元,本年度續編第2年經費275,3 52千元,較上年度增列242,164千元。 (3)推動藍色經濟-東港客運碼頭整體改善 工程計畫總經費116,150千元,分年辦 理,105年度已編列86,535千元,本年 度續編18,000千元,較上年度減列68,5 35千元。 3.自由貿易港區管理2,373千元,較上年度 增列委託辦理自由貿易港區創新營運發展 課題之研究等經費1,094千元。" 2017,5829011100,1713000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.郵電業務管理279千元,與上年度同。 2.頻譜規劃與產業經營策略之協助1,434千 元,較上年度減列舉辦2016亞太區網路治 理論壇經費8,000千元。" 2017,5829011200,587942000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.6.1, 2017,5829014800,270457000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.道路交通安全工作督導與查核3,799千元 ,較上年度增列資訊服務費及國內旅費等 560千元。 2.加強道路交通秩序整頓及行車安全122,78 6千元,較上年度增列按日按件計資酬金 及一般事務費等1,610千元。 3.強化全民路權與用路安全觀念143,872千 元,較上年度減列資訊服務費及資訊軟硬 體設備費等2,170千元。" 2017,5829016500,358697000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費337,687千元,較上年度核實 減列人事費38千元。 2.基本行政工作維持費21,010千元,較上年 度減列一般事務費及物品等經費2,912千 元。" 2017,5829017200,105755000,無細項,交通部主管,交通部,軌道安全提升與改善,交通支出,14.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費101,099千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額11,428千元 ,增列退休離職儲金及健保保費補助等經 費765千元,計淨減10,663千元。 2.基本行政工作維持費4,656千元,較上年 度減列水電費及通訊費等822千元。" 2017,5829017700,1147258000,無細項,交通部主管,交通部,航政港政業務管理及執行,交通支出,14.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費814,548千元,較上年度核實 減列人事費21,725千元。 2.基本行政工作維持費332,710千元,較上 年度減列運星艦特檢維修、委託研究中軌 道衛星搜救接收系統計畫及配合國際公約 加強船員訓練等經費67,629千元,增列船 員高壓電訓練設備購置經費16,000千元, 計淨減51,629千元。" 2017,5829018000,9506132000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.11.1, 2017,5829018600,9419000000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.12.1, 2017,5829018700,519302000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增臺灣國內商港未來發展及建設計畫(1 06-110年)-金門港埠建設計畫總經費4,69 4,161千元,中央公務預算負擔3,856,783 千元,分年辦理,本年度編列第1年經費1 00,000千元。 2.新增臺灣國內商港未來發展及建設計畫(1 06-110年)-馬祖港埠建設計畫總經費2,24 7,225千元,中央公務預算負擔2,189,584 千元,分年辦理,本年度編列第1年經費4 19,302千元。 3.上年度臺華輪汰舊換新計畫總經費1,800, 000千元,分年辦理,101至105年度已編 列659,400千元,本年度暫緩編列,所列2 89,000千元如數減列。 4.上年度臺灣國內商港未來發展及建設計畫 (101-105年)-金門港埠建設計畫預算業已 編竣,所列100,000千元如數減列。 5.上年度臺灣國內商港未來發展及建設計畫 (101-105年)-馬祖港埠建設計畫預算業已 編竣,所列301,400千元如數減列。" 2017,5829019000,0,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.14.1, 2017,5829019800,11149000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.15,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,8629019900,3475775000,無細項,交通部主管,交通部,地方政府汽車燃料使用費分配短少補助,專案補助支出,14.1.16,"本年度預算數3,475,775千元,係因應汽車 燃料使用費分配方式調整,維持地方政府99 至103年度汽車燃料使用費平均獲配額度所 需經費,與上年度同。" 2017,5829110100,327974000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費325,988千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,223千元。 2.基本行政工作維持費1,986千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等796千元 。" 2017,5829110200,246000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運管理業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數246千元,係出席航空保安與 危險物品外站督導會議及航空保安年會等經 費,與上年度同。" 2017,5829119000,777000,交通及運輸設備,交通部主管,民用航空局,一般建築及設備,交通支出,14.2.3.1, 2017,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5229212000,164765000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, 2017,5929210100,544922000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費527,229千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費26,1 15千元。 2.基本行政工作維持費17,693千元,較上年 度減列水電費等4,993千元。" 2017,5929211000,183154000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.氣象觀測66,440千元,較上年度減列建置 海氣象觀測設施等經費6,665千元。 2.天氣預報及颱風測報18,018千元,較上年 度增列資訊軟硬體設備購置等經費1,512 千元。 3.氣象通信及雷達測報21,002千元,較上年 度減列五分山雷達儀修復等經費52,998千 元。 4.新發射氣象衛星資料之接收及其產品應用 計畫總經費129,600千元,分6年辦理,10 5年度已編列14,405千元,本年度續編第2 年經費19,477千元,較上年度增列5,072 千元。 5.衛星資料接收及處理9,137千元,較上年 度減列擴充及更新衛星資料儲存設備等經 費1,643千元。 6.氣象儀器檢校17,725千元,較上年度減列 自動雨量及氣象遙測系統維護等經費791 千元。 7.海象測報26,037千元,較上年度增列7,31 8千元,包括: (1)佈建海象監測網及精進海象預報計畫 總經費99,341千元,分10年辦理,99至 105年度已編列34,641千元,本年度續 編第8年經費16,938千元,較上年度增 列8,338千元。 (2)維護現有海象觀測網及改進海象預報 技術等經費9,099千元,較上年度減列 潮位站維護等經費1,020千元。 8.氣象服務業務開發與推展5,318千元,較 上年度減列一般事務費等944千元。" 2017,5929219000,46828000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, 2017,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 2017,5929310100,883289000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費816,620千元,較上年度核實 減列人事費8,164千元。 2.基本行政工作維持費44,745千元,較上年 度增列其他業務租金等773千元。 3.資訊管理21,924千元,較上年度減列個人 電腦、網站及伺服器購置等經費665千元 。" 2017,5929311000,1193831000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.觀光國際事務66,983千元,較上年度增列 駐外辦事處雇員薪俸及辦公室租金等9,07 9千元。 2.觀光業務調查與規劃12,615千元,較上年 度減列委辦費等4,580千元。 3.觀光資源保育與開發5,445千元,較上年 度減列一般事務費等961千元。 4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練4,76 6千元,較上年度減列一般事務費等606千 元。 5.國民旅遊事業管理與推廣18,624千元,較 上年度減列補助民間團體辦理觀光活動等 經費3,575千元。 6.旅館及民宿之管理與輔導5,895千元,較 上年度減列一般事務費及補助觀光旅館提 升服務品質等經費1,040千元。 7.旅遊服務中心4,679千元,較上年度減列 一般事務費等866千元。 8.臺灣桃園國際機場旅客服務中心3,522千 元,較上年度減列一般事務費等85千元。 9.高雄機場旅客服務中心2,302千元,較上 年度減列一般事務費等39千元。 10.補助交通作業基金1,069,000千元,係補 助觀光發展基金辦理跨域亮點及特色加值 計畫所需經費,較上年度減列181,000千 元。" 2017,5929311100,3228242000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 234,239千元,較上年度減列811千元,包 括: (1)基本行政工作維持費4,239千元,較上 年度減列物品及一般事務費等811千元 。 (2)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 畫(105-108年)總經費920,000千元,分 4年辦理,105年度已編列230,000千元 ,本年度續編第2年經費230,000千元, 與上年度同。 2.東部海岸國家風景區開發與管理239,744 千元,較上年度增列4,127千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,744千元,較上 年度減列一般事務費及對國內團體之捐 助等經費873千元。 (2)東部海岸國家風景區建設計畫(105-10 8年)總經費920,000千元,分4年辦理, 105年度已編列230,000千元,本年度續 編第2年經費235,000千元,較上年度增 列5,000千元。 3.澎湖國家風景區開發與管理238,283千元 ,較上年度增列36,508千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,283千元,較上 年度減列通訊費及一般事務費等492千 元。 (2)澎湖國家風景區建設計畫(105-108年) 總經費800,000千元,分4年辦理,105 年度已編列198,000千元,本年度續編 第2年經費235,000千元,較上年度增列 37,000千元。 4.大鵬灣國家風景區開發與管理295,068千 元,較上年度減列179,738千元,包括: (1)基本行政工作維持費2,968千元,較上 年度減列通訊費及一般事務費等538千 元。 (2)大鵬灣國家風景區建設計畫(105-108 年)總經費1,665,000千元,分4年辦理 ,105年度已編列471,300千元,本年度 續編第2年經費292,100千元,較上年度 減列179,200千元。 5.花東縱谷國家風景區開發與管理272,917 千元,較上年度減列30,550千元,包括: (1)基本行政工作維持費2,917千元,較上 年度減列物品及房屋建築養護費等550 千元。 (2)花東縱谷國家風景區建設計畫(105-10 8年)總經費1,200,000千元,分4年辦理 ,105年度已編列300,000千元,本年度 續編第2年經費270,000千元,較上年度 減列30,000千元。 6.馬祖國家風景區開發與管理230,181千元 ,較上年度減列5,237千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,181千元,較上 年度減列一般事務費及對國內團體之捐 助等經費237千元。 (2)馬祖國家風景區建設計畫(105-108年) 總經費768,000千元,分4年辦理,105 年度已編列232,000千元,本年度續編 第2年經費227,000千元,較上年度減列 5,000千元。 7.日月潭國家風景區開發與管理234,988千 元,較上年度減列53,922千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,988千元,較上 年度減列一般事務費等922千元。 (2)日月潭國家風景區建設計畫(105-108 年)總經費1,118,000千元,分4年辦理 ,105年度已編列283,000千元,本年度 續編第2年經費230,000千元,較上年度 減列53,000千元。 8.參山國家風景區開發與管理185,129千元 ,較上年度減列954千元,包括: (1)基本行政工作維持費5,129千元,較上 年度減列租金及一般事務費等954千元 。 (2)參山國家風景區建設計畫(105-108年) 總經費720,000千元,分4年辦理,105 年度已編列180,000千元,本年度續編 第2年經費180,000千元,與上年度同。 9.阿里山國家風景區開發與管理334,294千 元,較上年度增列23,839千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,294千元,較上 年度減列對國內團體之捐助及退休職人 員三節慰問金等經費161千元。 (2)阿里山國家風景區建設計畫(105-108 年)總經費1,271,000千元,分4年辦理 ,105年度已編列306,000千元,本年度 續編第2年經費330,000千元,較上年度 增列24,000千元。 10.茂林國家風景區開發與管理248,153千元 ,較上年度增列4,870千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,153千元,較上 年度減列一般事務費等130千元。 (2)茂林國家風景區建設計畫(105-108年) 總經費944,000千元,分4年辦理,105 年度已編列240,000千元,本年度續編 第2年經費245,000千元,較上年度增列 5,000千元。 11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理2 29,482千元,較上年度減列30,367千元, 包括: (1)基本行政工作維持費4,482千元,較上 年度減列物品及一般事務費等367千元 。 (2)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫( 105-108年)總經費1,125,000千元,分4 年辦理,105年度已編列255,000千元, 本年度續編第2年經費225,000千元,較 上年度減列30,000千元。 12.雲嘉南國家風景區開發與管理273,523千 元,較上年度減列29,336千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,523千元,較上 年度減列一般事務費及國內旅費等636 千元。 (2)雲嘉南國家風景區建設計畫(105-108 年)總經費1,200,000千元,分4年辦理 ,105年度已編列298,700千元,本年度 續編第2年經費270,000千元,較上年度 減列28,700千元。 13.西拉雅國家風景區開發與管理212,241千 元,較上年度增列58,428千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,241千元,較上 年度增列物品及一般事務費等428千元 。 (2)西拉雅國家風景區建設計畫(105-108 年)總經費600,000千元,分4年辦理,1 05年度已編列150,000千元,本年度續 編第2年經費208,000千元,較上年度增 列58,000千元。" 2017,5929319000,635000,交通及運輸設備,交通部主管,觀光局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.4.4.1, 2017,5929319800,5100000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,5229512000,89737000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.提升海空運規劃技術科技研發計畫總經費 43,000千元,分4年辦理,104至105年度 已編列19,780千元,本年度續編第3年經 費8,090千元,較上年度減列2,300千元。 2.低碳運輸系統發展計畫總經費148,000千 元,分4年辦理,104至105年度已編列70, 642千元,本年度續編第3年經費24,102千 元,較上年度減列11,219千元。 3.新增綠色海洋與航安科技發展計畫總經費 210,000千元,分4年辦理,本年度編列第 1年經費44,852千元。 4.新增運輸環境災防技術與發展研究計畫總 經費60,000千元,分4年辦理,本年度編 列第1年經費12,693千元。 5.上年度海洋防災科技及永續發展計畫預算 業已編竣,所列56,895千元如數減列。 6.上年度港灣及道路運輸效能提升與災防技 術研發計畫預算業已編竣,所列15,173千 元如數減列。" 2017,5829510100,243444000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費200,799千元,較上年度核實 減列人事費3,554千元。 2.基本行政工作維持費35,345千元,較上年 度增列運輸研究大樓外牆防水材質老化漏 水維修等經費5,063千元。 3.資訊管理7,300千元,較上年度增列機房 環境監控系統建置及不斷電系統(UPS)設 備更新等經費4,053千元。" 2017,5829511000,114435000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基礎運輸研究業務33,535千元,較上年度 增列辦理資安管理認證輔導及主辦亞太經 合會運輸工作小組會議等經費10,113千元 。 2.交通運輸系統規劃與營運永續發展機制與 策略計畫總經費150,000千元,分6年辦理 ,103至105年度已編列70,950千元,本年 度續編第4年經費23,000千元,與上年度 同。 3.交通旅運資訊多元整合服務計畫總經費50 ,000千元,分5年辦理,105年度已編列7, 000千元,本年度續編第2年經費11,000千 元,較上年度增列4,000千元。 4.新增離岸風能海下工程技術研發計畫總經 費460,000千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費46,900千元。" 2017,5829519800,200000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5829710100,4660823000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,601,155千元,與上年度同 。 2.基本行政工作維持費59,668千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金及一般事務 費等17,858千元。" 2017,5829711000,5662276000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公路監理業務1,348,630千元,較上年度 減列公共運輸用油補貼等經費214,148千 元,增列臺北市區、高雄市區監理所(站) 辦公房舍土地租金及監理所(站)耐震能力 補強經費等39,260千元,計淨減174,888 千元。 2.汽車技術訓練63,217千元,較上年度減列 文具紙張及一般事務費等1,748千元。 3.資訊管理327,627千元,較上年度增列第3 代公路監理資訊網路數據通訊費等7,550 千元。 4.公路車輛機械管理135,160千元,較上年 度增列教練小客車及考驗小客車汰換等經 費14,803千元。 5.公路養護行政196,830千元,較上年度增 列公有建築物耐震能力補強等經費2,525 千元。 6.新增公路公共運輸多元推升計畫總經費15 ,000,000千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費3,590,812千元。 7.上年度公路公共運輸提昇計畫預算業已編 竣,所列4,642,693千元如數減列。" 2017,5829712000,39774131000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, 2017,5829719000,129904000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, 2017,5829719800,1821000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 2017,6130011300,116691252000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動保險業務,社會保險支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研議勞工保險財務及就業保險業務經費1, 308千元,較上年度減列研議改進就業保 險相關規定、辦理座談會及宣導等事宜經 費100千元。 2.研議承保及現金給付業務經費2,410千元 ,與上年度同。 3.研議職業災害保險業務經費1,470千元, 較上年度減列辦理職業災害勞工保險權益 相關宣導等事宜經費100千元。 4.辦理勞工保險及就業保險監理業務經費1, 080千元,與上年度同。 5.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 保經費25,993,914千元,較上年度減列75 6,266千元。 6.補助職業勞工等及其眷屬參加全民健保經 費23,430,315千元,較上年度增列1,224, 427千元。 7.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 保險經費30,272,153千元,較上年度增列 2,175,901千元。 8.補助職業勞工等參加勞工保險經費35,491 ,475千元,較上年度增列3,304,492千元 。 9.直轄市勞保欠費繳款專案補助經費1,497, 127千元,較上年度增列868,331千元。" 2017,6330010100,484124000,無細項,勞動部主管,勞動部,一般行政,福利服務支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費370,194千元,較上年度核實 減列人事費14,401千元。 2.基本行政工作維持費84,713千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金及辦公室、 簡報室、會議室等活動場所修繕費用等5, 176千元。 3.統計業務管理經費10,435千元,較上年度 增列辦理統計調查經費438千元。 4.勞動資訊業務經費18,782千元,較上年度 增列電腦機房及資訊系統維護費269千元 。" 2017,6330011100,19457000,無細項,勞動部主管,勞動部,綜合規劃業務,福利服務支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.策劃政策推展經費3,630千元,較上年度 減列辦理績優地方勞動行政人員獎座設計 等經費928千元。 2.強化計畫管考經費2,460千元,較上年度 減列辦理研考相關業務及研習活動等經費 460千元。 3.強化人力資源規劃經費3,925千元,較上 年度增列辦理人力資源議題諮詢、研究、 研討會及座談會等經費228千元。 4.強化國際事務經費7,942千元,較上年度 減列補助我國工會辦理國際及兩岸勞動議 題研討會等經費1,507千元。 5.因應貿易自由化之政策規劃協調與勞工支 持服務經費1,500千元,較上年度減列組 成專家諮詢小組等經費2,000千元。" 2017,6330011200,76139000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動關係業務,福利服務支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔導工會組織健全發展經費24,682千元, 較上年度減列辦理工會幹部、會務人員之 培育暨專業知能訓練等經費1,032千元。 2.強化勞資夥伴關係經費4,604千元,較上 年度減列辦理社會對話活動等經費789千 元。 3.健全勞資爭議處理制度經費34,776千元, 較上年度減列補助勞工權益基金等經費5, 924千元。 4.健全不當勞動行為裁決機制經費5,789千 元,較上年度減列研議檢討不當勞動行為 裁決機制相關法制等經費392千元。 5.加強推行勞動教育經費3,853千元,較上 年度減列辦理勞動權益教育座談、研習活 動等經費461千元。 6.因應貿易自由化,穩定勞資關係經費2,43 5千元,較上年度減列辦理因應貿易自由 化可能受影響產業勞動權益座談會等經費 551千元。" 2017,6330011400,37089000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動福祉退休業務,福利服務支出,15.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動職工福利,改善勞工生活經費4,628 千元,較上年度減列辦理勞工休閒活動等 經費570千元。 2.規劃商港相關工會勞工福利,增進碼頭勞 工福祉經費19,480千元,較上年度減列87 6千元。 3.策辦勞工服務經費6,425千元,較上年度 減列辦理全國績優志工及團隊表揚等經費 992千元。 4.落實勞工退休制度經費2,334千元,較上 年度減列辦理勞工退休制度說明與法令研 習等經費300千元。 5.勞動基金監理經費2,722千元,較上年度 減列專家學者出席費、監理人員教育訓練 等經費278千元。 6.因應貿易自由化,提升勞工福祉經費1,50 0千元,較上年度減列因應貿易自由化勞 工支持服務計畫經費300千元。" 2017,6330011500,6367000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動條件及就業平等業務,福利服務支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.落實勞動基準法,保障勞工法定權益經費 1,602千元,較上年度減列辦理勞動基準 法令研習會等經費656千元。 2.加強工資與特別保護法制之落實經費947 千元,與上年度同。 3.健全合理工時制度經費850千元,較上年 度減列辦理勞動基準法工時制度研習等經 費100千元。 4.促進職場平權,落實就業平等經費2,968 千元,較上年度減列推動就業平等及性騷 擾防治等相關經費600千元。" 2017,6330011600,8399000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動法務業務,福利服務支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.勞動法務業務經費1,669千元,較上年度 減列辦理個人資料保護教育訓練、輔導及 稽核作業等經費352千元。 2.勞動法制業務經費1,347千元,較上年度 減列辦理勞動法規審議等經費206千元。 3.訴願審議業務經費2,704千元,較上年度 增列辦理訴願審議管理資訊系統維護及功 能擴充等經費33千元。 4.爭議審議業務經費2,679千元,較上年度 減列辦理職災診療費用爭議案件審核等經 費75千元。" 2017,6330019000,820000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動部,一般建築及設備,福利服務支出,15.1.8.1, 2017,6330019800,6073000,無細項,勞動部主管,勞動部,第一預備金,福利服務支出,15.1.9,仍照上年度預算數編列。 2017,6130100100,2480017000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,一般行政,社會保險支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,796,370千元,較上年度核 實減列人事費15,494千元。 2.基本行政工作維持費303,260千元,較上 年度減列辦公房舍修護等經費5,116千元 。 3.資訊業務經費380,387千元,較上年度減 列19,316千元,包括: (1)辦理推動資訊業務租用伺服器等經費2 02,152千元,較上年度減列19,316千元 。 (2)電腦主機系統採購暨應用系統移轉計 畫總經費2,093,561千元,公務預算分 攤982,910千元,分6年辦理,103至105 年已編列563,208千元,本年度續編第4 年經費178,235千元,與上年度同。" 2017,6130101100,527437000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,保險業務,社會保險支出,15.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理業務經費39,015千元,較上年度 減列辦事處委外人力及業務說明會場次等 經費2,436千元。 2.納保業務經費59,522千元,較上年度減列 寄發繳款單、異動清單、通函及各項通知 等經費3,678千元。 3.保費業務經費336,307千元,較上年度增 列補助職業工會及漁會辦理勞工保險業務 之行政事務費等16,017千元。 4.普通事故給付業務27,107千元,較上年度 減列寄發勞、就保核付通知等經費2,016 千元。 5.職業災害給付業務56,964千元,較上年度 減列寄發勞保各項職災給付案件通知函文 及病歷查詢等經費5,716千元。 6.農民保險業務8,522千元,較上年度減列 辦理農保現金給付核發及農民保險e化服 務系統承辦人研習會等經費1,038千元。" 2017,6130109800,4000000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,第一預備金,社會保險支出,15.2.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,6330101600,94513000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,勞工退休金業務,福利服務支出,15.2.4,"本年度預算數94,513千元,係辦理勞工退休 金收支及個人專戶管理業務經費,較上年度 減列印製勞退業務專輯及各項通函等經費6, 841千元。" 2017,6430200100,285966000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般行政,國民就業支出,15.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費261,288千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費22,499千元,較上年 度減列水電費、國內差旅費及退休職人員 三節慰問金等1,236千元。 3.資訊管理業務經費2,024千元,較上年度 增列公文及檔案管理共用系統維運費等1, 060千元。 4.法務業務經費155千元,較上年度增列辦 理法令諮詢會議場次等經費63千元。" 2017,6430200200,4427000,綜合規劃,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,勞動力發展業務,國民就業支出,15.3.2.1, 2017,6430200300,231838000,北基宜花金馬分署管理,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,分署管理,國民就業支出,15.3.3.1, 2017,6430200400,98499000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,技能檢定中心管理,國民就業支出,15.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費76,844千元,較上年度核實減 列人事費512千元。 2.基本行政工作維持費4,296千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等337千元 。 3.資訊業務經費899千元,與上年度同。 4.推動技能檢定經費711千元,與上年度同 。 5.強化技能檢定基準經費6,496千元,較上 年度減列題庫命製人員出席費100千元。 6.規劃及督導全國技能檢定事務經費658千 元,與上年度同。 7.技術士證核發及管理經費5,774千元,與 上年度同。 8.因應貿易自由化就業發展及協助業務經費 2,821千元,較上年度增列補助個人參加 技能檢定之報名費及證照費等504千元。" 2017,6430209000,3230000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,15.3.5.1, 2017,6430209800,2831000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,第一預備金,國民就業支出,15.3.6,仍照上年度預算數編列。 2017,6130301400,30000000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業災害保護業務,社會保險支出,15.4.1,"本年度預算數30,000千元,係補助未加入勞 保而遭遇職業災害之勞工補償經費,較上年 度減列10,000千元。" 2017,6330300100,349195000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,一般行政,福利服務支出,15.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費311,616千元,較上年度核實 減列人事費3,937千元。 2.基本行政工作維持費37,579千元,較上年 度減列購置辦公用品及行政資訊系統建置 維護等經費5,866千元。" 2017,6330300200,352394000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生業務,福利服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全職業安全衛生管理及制度經費10,096 千元,較上年度增列辦理職業災害統計填 報系統等經費109千元。 2.建構職場安全及推動防災措施經費12,912 千元,較上年度減列建置機械、設備及器 具相關標準之比對分析資料庫及蒐集認定 基準等經費1,449千元。 3.強化職業衛生與推動勞工健康服務經費9, 658千元,較上年度減列辦理化學物質登 記之受理、准駁及管制性化學品管理等經 費1,293千元。 4.加強職業傷病通報、補助與重建經費10,7 50千元,較上年度減列職災專案慰助服務 等經費1,194千元。 5.加強勞動監督檢查經費10,618千元,較上 年度減列辦理動態稽查等經費1,181千元 。 6.落實危險性機械及設備檢查與管理經費23 0,000千元,與上年度同。 7.健全機械、設備及器具安全資訊登錄與驗 證經費3,240千元,較上年度增列辦理資 料審查等經費300千元。 8.提升我國職業安全衛生水準計畫總經費30 0,000千元,分5年辦理,105年已編列68, 500千元,本年度續編第2年經費65,120千 元,較上年度減列3,380千元。" 2017,6330309800,900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,第一預備金,福利服務支出,15.4.4,仍照上年度預算數編列。 2017,6330400100,166399000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,一般行政,福利服務支出,15.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費146,644千元,較上年度增列5 名員額人事費等4,882千元。 2.基本行政工作維持費19,755千元,較上年 度減列環境綠美化、物品等經費1,553千 元。" 2017,6330400200,22945000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,勞動基金運用業務,福利服務支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金投資與運用規劃經費1,554千元,較 上年度減列蒐集、翻譯及編印國內外經濟 及金融情勢資料等經費248千元。 2.基金業務之研考及控管經費21,391千元, 較上年度減列辦理勞動基金投資運用相關 系統整合計畫等經費4,832千元。" 2017,6330409800,100000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,第一預備金,福利服務支出,15.5.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,5230500100,91841000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般行政,科學支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費88,469千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費3,372千元,較上年 度減列環境佈置、景觀美化等經費467千 元。" 2017,5230501100,188491000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,勞動及職業安全衛生研究,科學支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.勞動市場趨勢與就業安定研究經費37,598 千元,較上年度增列辦理勞動力開發或職 能提升研究等經費15,717千元。 2.辦理工作生活平衡與友善職場研究、勞資 關係與勞動條件研究經費22,090千元,較 上年度增列辦理勞資爭議、勞資關係指標 研究等經費100千元。 3.辦理機電、營造、化工安全技術及安全管 理研究經費36,326千元,較上年度減列辦 理高風險作業控制技術相關研究等經費4, 951千元。 4.結合科技掌握職業衛生危害,開發控制技 術以降低暴露風險經費31,272千元,較上 年度減列辦理評估及探討微生物健康效應 關係指標可行性研究等經費4,556千元。 5.辦理有害物風險評估、控制技術及健康管 理研究經費36,226千元,較上年度減列辦 理健康管理研究等經費4,928千元。 6.辦理勞動與職業安全衛生展示、研發成果 推廣與國際交流經費24,979千元,較上年 度減列辦理勞動安全衛生知識行銷傳播及 展覽素材規劃、維護與擴充等經費2,295 千元。" 2017,5230509000,0,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,15.6.3.1, 2017,5230509800,100000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,15.6.4,仍照上年度預算數編列。 2017,9036010100,83612000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費74,264千元,較上年度核實減 列人事費及退休職人員三節慰問金1,034 千元。 2.基本行政工作維持費7,063千元,較上年 度增列中央聯合辦公大樓管理維護費、辦 公室節電燈具汰換等經費695千元。 3.資訊管理2,285千元,較上年度減列建置 網路實體隔離等經費1,730千元。" 2017,9036012000,19104000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.蒙事政策研究規劃與現況研析5,780千元 ,較上年度增列推動臺灣與蒙古國高科技 重點稀貴金屬來源掌握專案計畫等經費3, 850千元。 2.推動與全球蒙族聚居地區交流3,671千元 ,較上年度減列辦理與蒙族聚居地區交流 活動及蒙古國洗腎中心計畫等經費6,916 千元。 3.輔導聯繫蒙胞與培育蒙族聚居地區青年4, 814千元,較上年度增列獎勵暨培訓表現 優異蒙族青年及補助蒙藏籍公費生等經費 340千元。 4.發揮蒙藏文化社教功能4,839千元,較上 年度減列環境修繕與裝修工程等經費4,14 0千元。" 2017,9036013000,11865000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.西藏政策之研究規劃與情勢研判2,822千 元,較上年度減列編印蒙藏叢書、蒐集及 訂閱蒙藏現況資料等經費132千元。 2.與藏族聚居地區交流活動之規劃及推動5, 087千元,較上年度減列辦理臺灣地區與 藏族聚居地區各項交流活動等經費1,394 千元。 3.國內藏族之聯繫輔導及西藏事務人才之培 育3,956千元,較上年度減列提供國內藏 族個別協助與轉介服務等經費126千元。" 2017,9036019000,0,交通及運輸設備,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般建築及設備,邊政支出,16.1.4.1, 2017,9036019800,524000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,16.1.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,4139010100,340187000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費306,609千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費21,611千元,較上年 度減列房地稅捐等經費1,168千元。 3.資訊管理與維護經費11,967千元,較上年 度減列購置硬體設備費220千元。" 2017,4139010900,46705000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.召開僑務委員會議經費22,163千元,較上 年度增列擴大辦理全球僑務會議等經費8, 442千元。 2.國內慶典活動接待服務經費20,209千元, 較上年度減列輔助回國參加慶典僑胞國內 參訪等經費7,964千元。 3.研究發展及考核業務經費4,333千元,較 上年度減列建構海外華僑文物數位典藏等 經費1,647千元。" 2017,4139011000,86222000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,17.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費56 ,004千元,較上年度減列推動夥伴關係據 點布局等經費7,901千元。 2.舉辦僑社工作研討會及邀訪活動經費11,5 95千元,較上年度減列辦理全球重要僑團 首長、僑界領袖組團回國參訪接待等經費 8,305千元。 3.落實僑務工作增進溝通服務經費18,623千 元,較上年度增列推動臺灣青年海外搭橋 計畫等經費2,691千元。" 2017,4139012400,59282000,華僑文化社教活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,17.1.4.1, 2017,4139012500,151251000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.鼓勵海外僑生回國升學經費76,512千元, 較上年度增列辦理產學攜手合作僑生專班 等經費21,244千元。其中辦理產學攜手合 作僑生專班計畫總經費277,771千元,分4 年辦理,105年度已編列51,136千元,本 年度續編第2年經費73,000千元。 2.落實在學僑生輔導與畢業留臺校友聯繫經 費74,739千元,較上年度減列輔助僑生參 加全民健康保險等經費3,555千元。" 2017,4139012600,139679000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理華僑新聞資訊服務業務經費16,940千 元,較上年度減列編印及寄送宏觀周報等 經費13,629千元。 2.辦理宏觀電視頻道全球傳播業務經費113, 526千元,較上年度減列全球衛星訊號傳 輸作業等經費16,000千元。 3.輔助海外華文傳媒暨提供節慶文宣經費9, 213千元,較上年度減列編印及寄送月曆 、春聯等經費2,099千元。" 2017,4139012700,90104000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,17.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費29 ,640千元,較上年度增列加強與當地國政 府及主流商會互動交流活動等經費3,782 千元。 2.培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費 18,575千元,較上年度減列辦理僑營餐飲 美食廚藝示範教學活動等經費12,581千元 。 3.海外華人經濟資訊彙編並促進海內外商機 交流經費41,889千元,較上年度減列捐助 財團法人海外信用保證基金等經費2,064 千元。" 2017,4139019800,7650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,17.1.8,仍照上年度預算數編列。 2017,5139012300,134684000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,17.1.9.1, 2017,5248010100,330564000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費306,307千元,較上年度減列 職員5人之人事費、保險及加班值班費等2 0,183千元。 2.基本行政工作維持費18,441千元,較上年 度減列辦公設施養護費及退休職人員三節 慰問金等853千元。 3.規劃及管理電腦系統經費5,816千元,較 上年度增列資訊系統維護費等631千元。" 2017,5248011000,73516000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,18.1.2.1, 2017,5248019000,920000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,18.1.3.1, 2017,5248019800,241000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,18.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,7148100100,59895000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,18.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費49,570千元,較上年度減列退 休退職給付等經費2,291千元。 2.基本行政工作維持費10,325千元,較上年 度增列購置緊急發電機及供輸系統設備等 經費5,788千元。" 2017,7148101000,17423000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣地區背景輻射偵測經費4,461千元, 較上年度減列購置液體閃爍計數器等經費 1,964千元。 2.核設施周圍環境輻射偵測經費12,962千元 ,較上年度增列儀器設備維護費及購置純 鍺偵檢器加馬能譜分析儀器設備等經費6, 542千元。" 2017,7148109000,1455000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般建築及設備,環境保護支出,18.2.3.1, 2017,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,18.2.4,仍照上年度預算數編列。 2017,7148200100,61057000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費58,811千元,較上年度增列職 員1人之人事費、員工薪俸晉級差額及撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費3,375 千元。 2.基本行政工作維持費1,814千元,較上年 度減列購置辦公設備及退休職人員三節慰 問金等經費99千元。 3.規劃及管理電腦系統經費432千元,較上 年度減列購置資訊設備等經費8千元。" 2017,7148201000,15717000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,18.3.2.1, 2017,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,18.3.3,仍照上年度預算數編列。 2017,5248300100,1207851000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,185,083千元,較上年度減 列職員9人之人事費等10,000千元。 2.基本行政工作維持費22,768千元,較上年 度減列房屋建築養護費、設施及機械設備 養護費及退休職人員三節慰問金等2,110 千元。" 2017,5248301200,101468000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,計畫管理與設施維運,科學支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合計畫與核物料暨安全管理經費23,166 千元,較上年度減列六氟化鈾回運美國穩 定化處置等經費77,008千元。 2.設施運轉維護與改善經費48,302千元,較 上年度減列老舊館舍修繕工程等經費4,60 7千元。 3.新增輻射管制區設施與環境安全強化改善 計畫第二期總經費120,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費30,000千元。 4.上年度輻射管制區設施與環境安全強化改 善計畫第一期預算業已編竣,所列30,000 千元如數減列。" 2017,5248302100,570561000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,18.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.永續能源技術與策略發展應用計畫總經費 1,618,595千元,分3年辦理,105年度已 編列729,237千元,本年度續編第2年經費 243,940千元,較上年度減列2,043千元。 2.加速肝功能量化正子造影劑之產業化計畫 總經費179,542千元,分4年辦理,104至1 05年度已編列84,831千元,本年度續編第 3年經費41,853千元,較上年度減列159千 元。 3.次世代醫用3D放射造影儀技術開發及應用 計畫總經費151,641千元,分4年辦理,10 3至105年度已編列120,644千元,本年度 續編最後1年經費30,997千元,較上年度 減列7,685千元。 4.新增原子能系統工程跨域整合發展計畫總 經費1,171,039千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費253,771千元。 5.上年度核子醫藥及醫材與儀器之應用研究 計畫預算業已編竣,所列61,007千元如數 減列。 6.上年度本土好發性疾病輻射應用及分子影 像技術平台計畫預算業已編竣,所列28,3 14千元如數減列。 7.上年度錸-188MN-16ET/利比多肝癌治療新 藥之開發與應用研究計畫預算業已編竣, 所列30,249千元如數減列。 8.上年度電漿在綠色節能環境之開發與應用 計畫預算業已編竣,所列55,890千元如數 減列。 9.上年度核電營運安全領域關鍵技術發展綱 要計畫預算業已編竣,所列60,859千元如 數減列。 10.上年度核設施除役產生放射性廢棄物處 理與處置技術研發計畫預算業已編竣,所 列56,139千元如數減列。 11.上年度依法執行核設施清理作業計畫預 算業已編竣,所列44,121千元如數減列。" 2017,5248303000,137188000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣能源技術應用,科學支出,18.4.4,"本年度預算數137,188千元,係辦理推廣能 源技術應用經費,以服務收入支應,與上年 度同。" 2017,5248309000,3705000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,核能研究所,一般建築及設備,科學支出,18.4.5.1, 2017,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,18.4.6,仍照上年度預算數編列。 2017,5251011200,1480004000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技產業化經費93,391千元,較上年 度減列辦理農業跨領域新興科技成果之產 業應用與輔導等經費49,526千元。 2.畜牧業科技研發經費63,713千元,較上年 度增列改善畜禽友善環境與產業關鍵技術 及開發新型犬貓絕育技術等經費1,665千 元。 3.食品科技研發經費35,660千元,較上年度 減列開發食品用微生物生技食品等經費1, 133千元。 4.國際農業合作經費53,347千元,較上年度 增列促進農村與農業生態永續發展國際合 作等經費4,629千元。 5.農業政策與農民輔導經費47,091千元,較 上年度減列辦理國際組織農貿議題之研究 等經費8,261千元。 6.農業科技管理經費188,485千元,較上年 度減列辦理農業科技研究院產業技術開發 與環境建構等經費25,879千元。 7.農業電子化經費33,047千元,較上年度減 列辦理應用資訊及無線通訊技術建立養雞 經營決策管理服務平臺等經費23,641千元 。 8.農業環境科技研發經費116,733千元,較 上年度減列辦理農業生產安全資源整合及 雲端共享平臺發展計畫等經費11,890千元 。 9.跨領域整合型科技研發經費520,697千元 ,較上年度增列辦理伴侶動物食藥品開發 等經費33,003千元。 10.新增推動農業生物經濟與智慧科技農業 經費327,840千元。" 2017,5651010100,559161000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,19.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費471,068千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費17,3 06千元。 2.基本行政工作維持費85,794千元,較上年 度減列辦理農業檔案展等經費2,700千元 。 3.農業法規管理及訴願審議經費2,299千元 ,較上年度減列通訊費等60千元。" 2017,5651011000,3462958000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,19.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費144,264千元,較上年度減 列辦理加強農地利用及管理等經費9,606 千元。 2.科技管理經費16,399千元,較上年度減列 辦理國內外農業生物科技展覽等經費2,66 5千元。 3.農田水利管理經費2,249,995千元,較上 年度減列推動農田水利會永續經營與業務 精進等經費43,262千元。 4.畜牧管理經費417,273千元,較上年度減 列辦理基因改造飼料或飼料添加物查驗登 記計畫等經費28,092千元。其中: (1)辦理強化動物保護行政效能計畫總經 費670,899千元,分4年辦理,104至105 年度已編列221,903千元,本年度續編 第3年經費174,275千元,較上年度增列 48,170千元。 (2)辦理推動畜牧場永續資源管理及再利 用計畫總經費606,600千元,分4年辦理 ,105年度已編列48,786千元,本年度 續編第2年經費46,881千元,較上年度 減列1,905千元。 5.輔導推廣經費135,814千元,較上年度減 列辦理強化農會推廣教育設施計畫等經費 34,976千元。 6.國際農業諮商與合作經費306,585千元, 較上年度減列參加國際性展會計畫等經費 49,561千元。 7.農業統計調查經費32,008千元,較上年度 減列辦理農業綜合調查等經費469千元。 8.農業生物技術園區管理經費160,620千元 ,較上年度減列建構農業加值創新營運模 式及產品供應鏈等經費3,537千元。" 2017,5651011100,32276983000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動優良農地整合加值利用計畫經費20,0 00千元,較上年度增列推動農業經營企業 化建立農業中衛體系等經費3,381千元。 2.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費222, 000千元,分5年辦理,105年度已編列41, 516千元,本年度續編第2年經費14,408千 元,較上年度減列27,108千元。 3.改善政府動物管制收容設施計畫總經費1, 231,800千元,分5年辦理,103至105年度 已編列554,000千元,本年度續編第4年經 費294,912千元,較上年度增列6,912千元 。 4.補助農業特別收入基金經費27,869,993千 元,較上年度增列補助農村再生基金等經 費2,099,907千元。 5.補助農業作業基金經費43,360千元,較上 年度增列補助農業生物科技園區作業基金 2,580千元。 6.新增加強農田水利建設計畫(第五期)經費 3,158,527千元,包括: (1)農田水利會營運改善經費640,910千元 。 (2)加強農田水利建設經費2,517,617千元 。 7.新增農地重劃區緊急農水路改善計畫(第 三期)經費875,783千元。 8.上年度辦理加強農田水利建設計畫(第四 期)預算業已編竣,所列3,098,698千元如 數減列。 9.上年度辦理重劃區緊急農水路改善計畫( 第二期)預算業已編竣,所列888,050千元 如數減列。" 2017,5651018100,8421320000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,19.1.5.1, 2017,5651019000,690000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業委員會,一般建築及設備,農業支出,19.1.6.1, 2017,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,19.1.7,仍照上年度預算數編列。 2017,6351012400,48192904000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,19.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.執行老年農民福利津貼核發業務經費25,4 00千元,較上年度增列委辦費67千元。 2.發放老年農民福利津貼經費48,167,504千 元,較上年度核實減列1,376,464千元。" 2017,5251021300,39375000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,19.2.1,"本年度預算數39,375千元,係辦理森林及生 物多樣性研究經費,較上年度減列辦理智慧 生態計畫等經費31,672千元。其中第五階段 電子化政府計畫-數位政府之環境資源資料 庫整合計畫總經費50,120千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費7,070千元。" 2017,5651020100,2326682000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,154,261千元,較上年度減 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費31 4,571千元。 2.基本行政工作維持費172,421千元,較上 年度增列建築物耐震補強等經費16,215千 元。" 2017,5651021000,71400000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,19.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.野生物保育經費66,400千元,較上年度減 列辦理珍貴老樹保護工作等經費14,600千 元。 2.國產木竹材追溯管理經費5,000千元,與 上年度同。 3.上年度辦理市定古蹟修復及再利用計畫預 算業已編竣,所列2,000千元如數減列。" 2017,5651021100,3403753000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,19.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林生態系經營經費245,977千元,較上 年度減列辦理林業文化園區經營暨林業史 料保存等經費34,528千元。其中時空資訊 雲落實智慧國土計畫總經費544,000千元 ,分5年辦理,105年度已編列99,239千元 ,本年度續編第2年經費74,930千元。 2.林地管理與森林保護經費438,562千元, 較上年度減列辦理林業推廣及林地與森林 保護等經費23,806千元。 3.厚植森林資源經費512,345千元,較上年 度減列辦理國有林班地造林撫育等經費12 1,072千元。 4.公私有林經營及林產發展經費758,537千 元,較上年度增列辦理樹木保護與健康等 經費95,084千元。 5.國有林整體治山防災及林道維護經費713, 306千元,較上年度減列辦理保安林治理 及遊樂區林道維護等經費82,130千元。 6.發展森林遊憩與環境教育推動經費365,06 6千元,較上年度減列辦理自然步道設施 整建等經費27,042千元。 7.國家自然保育經費275,600千元,較上年 度減列辦理保護區及自然地景經營等經費 50,487千元。 8.新增國有林大規模崩塌防治治理計畫總經 費400,000千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費94,360千元。 9.上年度辦理阿里山林業村及檜意森活村計 畫(第二期)預算業已編竣,所列32,625千 元如數減列。" 2017,5651029000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,林務局,一般建築及設備,農業支出,19.2.5.1, 2017,5651029800,1000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,19.2.6,仍照上年度預算數編列。 2017,5251031000,32550000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.山坡地及農業生態工程研究經費2,971千 元,較上年度減列辦理水保工程環境友善 措施研析與建議等經費341千元。 2.坡地土砂災害警戒機制研究經費18,029千 元,較上年度減列辦理集水區災害風險辨 識與防護能力盤查及智慧監測等經費3,51 5千元。 3.環境資源資料庫整合經費11,550千元,較 上年度減列19,653千元,包括: (1)新增第五階段電子化政府計畫-數位 政府之環境資源資料庫整合計畫總經費 140,000千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費11,550千元。 (2)上年度辦理環境資源資料庫整合計畫 預算業已編竣,所列31,203千元如數減 列。" 2017,5651030100,576137000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費525,227千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費50,3 91千元。 2.基本行政工作維持費50,910千元,較上年 度減列辦理辦公廳舍修繕等經費7,240千 元。" 2017,5651031000,4232783000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,19.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增整體性治山防災計畫(第三期)總經費 25,200,000千元,分4年辦理,本年度編 列第1年經費2,815,425千元。 2.新增氣侯變遷下大規模崩塌防減災計畫( 第一期)總經費3,000,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費677,926千元。 3.新增重劃區外緊急農路設施改善計畫(第 三期)經費739,432千元。 4.上年度辦理整體性治山防災計畫(第二期) 預算業已編竣,所列2,731,485千元如數 減列。 5.上年度辦理重劃區外緊急農路設施改善計 畫(第二期)預算業已編竣,所列765,248 千元如數減列。" 2017,5651039000,600000,交通及運輸設備,農業委員會主管,水土保持局,一般建築及設備,農業支出,19.3.4.1, 2017,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,19.3.5,仍照上年度預算數編列。 2017,5251041000,615709000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物品種改良與蒐集經費67,841千元,較 上年度減列辦理觀賞作物應用於都市綠美 化之技術研發等經費13,467千元。 2.作物栽培及採後處理技術研究經費203,08 9千元,較上年度增列辦理智慧農業4.0領 航產業共通技術之研發等經費112,905千 元。 3.植物保護技術研究經費62,270千元,較上 年度減列辦理十字花科蔬菜嵌紋型病毒病 害診斷與整合性防治等經費3,668千元。 4.農業生物技術研究經費105,361千元,較 上年度減列辦理作物基因功能性分析、應 用與基因轉殖關鍵技術開發等經費6,068 千元。 5.農業技術服務經費177,148千元,較上年 度增列辦理農業生物經濟植物基因體科技 平臺建置等經費19,241千元。" 2017,5651040100,499655000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費427,420千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費93,3 63千元。 2.基本行政工作維持費72,235千元,較上年 度增列辦理強化農產品產地鑑定等經費4, 624千元。" 2017,5651041100,39734000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,19.4.3,"時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費326,00 0千元,分5年辦理,105年度已編列62,557 千元,本年度續編第2年經費39,734千元, 較上年度減列22,823千元。" 2017,5651049000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.4.4.1, 2017,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 2017,5251051000,108500000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 74,817千元,較上年度減列辦理蛀食性林 木蟲害之監測及防治技術等經費27,622千 元。 2.推動農業科技產業全球運籌經費6,763千 元,較上年度增列辦理園林療癒生態服務 產業及效益之研究等經費4,163千元。 3.建構苦茶油產業加值鏈經費10,027千元, 較上年度減列辦理小果油茶油品品質研究 等經費5,791千元。 4.農林氣象災害風險指標建置及災害調適策 略研究經費11,302千元,較上年度減列辦 理城鄉土地承載力及產業資源空間配置整 合研究等經費4,198千元。 5.強化種原庫活用與產業應用經費3,591千 元,較上年度減列辦理臺灣原生指標樹種 種原開發與利用等經費409千元。 6.安全機能性產品產業經費2,000千元,較 上年度減列辦理機能性產品開發等經費2, 540千元。 7.上年度辦理智慧生態計畫預算業已編竣, 所列4,038千元如數減列。 8.上年度辦理產學合作研發管理計畫預算業 已編竣,所列2,117千元如數減列。" 2017,5651050100,359025000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費301,215千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費7,60 4千元。 2.基本行政工作維持費55,388千元,較上年 度增列辦理臺北植物園營運管理與維護等 經費18,711千元。 3.解說教育與推廣經費2,422千元,較上年 度減列辦理志工導覽活動等經費378千元 。" 2017,5651052000,63701000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,19.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.試驗林生態系示範經營經費48,104千元, 較上年度減列辦理林木病蟲害之診斷諮詢 及綜合管理計畫等經費1,327千元。 2.植樹造林試驗監測經費13,997千元,較上 度減列辦理病蟲害監測及林木健康管理研 究等經費1,003千元。 3.時空資訊雲落實智慧國土計畫經費1,600 千元,較上度減列辦理植物標本分布資料 庫建置等經費2,000千元。 4.上年度辦理國家植物園建設計畫預算業已 編竣,所列68,213千元如數減列。" 2017,5651059000,252000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.5.4.1, 2017,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,19.5.5,仍照上年度預算數編列。 2017,5251061200,197013000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海洋漁業資源調查與研究經費25,866千元 ,較上年度增列辦理德翔臺北輪漏油汙染 對北海岸生態影響調查及漁業資源復育計 畫等經費2,375千元。 2.水產養殖技術研究經費14,912千元,較上 年度增列辦理協助養殖產業因應寒害之策 進研究等經費2,002千元。 3.水產物之處理與加工研究經費9,126千元 ,較上年度減列辦理水產副產物作為保骨 素材之研發等經費170千元。 4.水產資訊整合與運用研究經費17,647千元 ,較上年度減列辦理經濟性珊瑚礁魚類族 群遺傳結構研究等經費3,661千元。 5.淡水生物養殖研究經費24,936千元,較上 年度減列辦理鰻苗營養與飼料之開發等經 費1,113千元。 6.海水生物養殖研究經費23,440千元,較上 年度減列辦理石斑魚養殖模場技術之建立 等經費1,678千元。 7.沿近海資源調查與研究經費15,056千元, 較上年度減列辦理臺灣西南海域底棲性魚 類資源調查等經費4,772千元。 8.水產生物技術研究經費22,033千元,較上 年度減列推動高效率水產育苗及產業鏈加 值等經費6,681千元。 9.東部海洋生物資源研究經費24,954千元, 較上年度減列辦理觀賞生物種苗生產與活 體運輸技術開發等經費4,110千元。 10.澎湖海洋生物資源研究經費19,043千元 ,較上年度減列辦理淺蜊種苗量產技術研 發等經費602千元。" 2017,5651060100,336833000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費271,729千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費49,8 94千元。 2.基本行政工作維持費53,168千元,較上年 度減列海水繁養殖研究中心高壓電氣設備 等經費14,168千元。 3.加強水產品技術研發與改進計畫經費11,9 36千元,較上年度減列辦理深層海水運用 於重要水產生物種原保存及利用等經費92 8千元。" 2017,5651069000,76425000,營建工程,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.6.3.1, 2017,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,19.6.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5251071000,235416000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.畜產科學研究經費136,672千元,較上年 度增列辦理畜禽友善飼養及建立重視動物 福祉模式等經費1,017千元。 2.畜產技術研究經費98,744千元,較上年度 減列辦理無線射頻與農業資通訊科技於畜 禽管理之開發應用等經費6,369千元。" 2017,5651070100,386493000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費351,342千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費37,3 85千元。 2.基本行政工作維持費35,151千元,較上年 度減列辦理研發成果及產品展示推廣館整 修等經費5,334千元。" 2017,5651079000,748000,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.7.3.1, 2017,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,19.7.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5251081200,191549000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,19.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 發經費131,788千元,較上年度增列辦理 動物疾病診斷技術研發等經費27,446千元 。 2.動物用藥品檢定技術研發經費59,761千元 ,較上年度減列辦理動物用疫苗檢驗技術 研發等經費7,313千元。" 2017,5651080100,174711000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,19.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費126,071千元,較上年度減列 撥補勞工退休金準備專戶差額等經費8,74 9千元。 2.基本行政工作維持費40,847千元,較上年 度增列辦理訓練中心建築物耐震補強等經 費303千元。 3.動物疫苗田間試驗及動物用消毒劑效果檢 驗3,824千元,較上年度增列購置化學試 劑、耗材等經費80千元。 4.動物用藥品檢驗、管理及疫苗生產經費3, 969千元,較上年度增列購置檢驗試劑及 藥品等經費359千元。" 2017,5651089000,15004000,營建工程,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.8.3.1, 2017,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,19.8.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5251091000,131416000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,19.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.殘毒管制研究經費38,170千元,較上年度 減列辦理農作物可食部位氟化物含量之分 析調查及安全評估等經費5,798千元。 2.應用毒理研究經費24,900千元,較上年度 減列辦理農藥對動物毒性風險及混合殘留 危險之評估等經費832千元。 3.農藥化學研究經費16,256千元,較上年度 減列成品農藥檢測多重分析方法精進之研 究等經費2,338千元。 4.生物藥劑研究經費19,041千元,較上年度 減列辦理開發防治線蟲之細菌類微生物防 治資材開發與應用等經費1,354千元。 5.農藥應用研究經費15,580千元,較上年度 增列辦理安全性植物保護資材應用技術之 研發與推廣等經費529千元。 6.公害防治研究經費8,410千元,較上年度 減列辦理開發防治蚜蟲之植物源資材等經 費1,251千元。 7.技術服務與輔導研究經費9,059千元,較 上年度減列辦理農藥資訊檢索資料庫整合 平臺建構與應用系統開發研究等經費2,25 2千元。" 2017,5651090100,135237000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,19.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費118,476千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費4,59 8千元。 2.基本行政工作維持費16,761千元,較上年 度減列辦理行政大樓、訓練中心會議室設 施更新維護等經費1,819千元。" 2017,5651092000,60306000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,19.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費32,836千 元,較上年度減列辦理農藥殘留量檢驗及 毒理試驗等經費342千元。 2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費15,980 千元,較上年度增列辦理農藥成分及規格 檢驗、涉偽農藥案件即時檢驗及鑑定規劃 等經費7,911千元。 3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 費11,490千元,較上年度增列辦理農藥代 噴人員安全防護制度查驗等經費1,490千 元。" 2017,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,19.9.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5251101000,55546000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,19.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.特有動物保育研究經費9,896千元,較上 年度增列辦理野生動物及產製品之形態與 分子鑑定研究等經費343千元。 2.特有植物保育研究經費7,195千元,較上 年度減列辦理烏來杜鵑種源現況清查與遺 傳變異分析研究等經費1,534千元。 3.特殊生態系保育研究經費10,053千元,較 上年度減列辦理劣化溼地之水循環監測及 分析研究等經費5,573千元。 4.野生物資源管理研究經費3,161千元,較 上年度減列辦理遙測技術應用於野生物棲 地環境之經營管理研究等經費1,574千元 。 5.生態教育推廣研究經費7,377千元,較上 年度減列辦理應用社區資本概念推動臺灣 白魚環境教育與保育行動研究等經費2,61 8千元。 6.試驗站經營研究經費8,491千元,較上年 度減列辦理七股濕地生態系長期監測研究 等經費1,320千元。 7.環境資源生態管理經費9,373千元,較上 年度減列3,699千元,包括: (1)新增第五階段電子化政府計畫─數位 政府之環境資源資料庫整合計畫總經費 120,000千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費9,373千元。 (2)上年度辦理智慧生態計畫預算業已編 竣,所列1,213千元如數減列。 (3)上年度辦理環境資源資料庫整合計畫 預算業已編竣,所列11,859千元如數減 列。" 2017,5651100100,174801000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,19.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,466千元,較上年度核實 減列人事費242千元。 2.基本行政工作維持費30,753千元,較上年 度增列辦理黑面琵鷺生態展示館安全維護 等經費344千元。 3.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費98,0 00千元,分5年辦理,105年度已編列16,1 19千元,本年度續編第2年經費9,582千元 ,較上年度減列6,537千元。" 2017,5651109000,32633000,營建工程,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,19.10.3.1, 2017,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,19.10.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5251111000,56033000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,19.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.茶作技術改良經費31,412千元,較上年度 增列辦理茶園友善耕作管理模式之研究等 經費531千元。 2.茶葉加工技術試驗研究經費13,162千元, 較上年度減列辦理茶蠶生物防治技術與相 關衍生產品開發等經費12,248千元。 3.茶業機械試驗研究經費3,807千元,較上 年度增列辦理茶葉真空乾燥技術開發等經 費504千元。 4.茶業推廣與輔導經費3,548千元,較上年 度減列辦理建構臺灣茶葉產地及安全追溯 雲端服務等經費6,244千元。 5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費4,104千 元,較上年度減列辦理茶園土壤多重農藥 殘留分析方法之開發與應用等經費762千 元。" 2017,5651110100,156083000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,19.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費126,505千元,較上年度核實 減列人事費232千元。 2.基本行政工作維持費16,706千元,較上年 度減列辦理咖啡感官評鑑場修繕等經費2, 593千元。 3.茶葉委託田間試驗及農藥檢驗等經費8,73 3千元,較上年度減列辦理茶葉田間試驗 、農藥檢驗及成分分析等經費204千元。 4.提升茶葉產值升級加值經費4,139千元, 較上年度減列辦理提升孳生物產值等經費 26千元。" 2017,5651119000,126000,交通及運輸設備,農業委員會主管,茶業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.11.3.1, 2017,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,19.11.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5251121000,85852000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,19.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.種苗經營試驗與改良經費15,962千元,較 上年度減列辦理提升雜糧作物種子調製效 能研究等經費1,490千元。 2.品種改良研究經費11,732千元,較上年度 減列辦理瓜類蔬菜品種改良等經費156千 元。 3.繁殖技術研發應用經費23,335千元,較上 年度減列辦理新型嫁接技術應用等經費1, 558千元。 4.生物技術開發與應用經費16,273千元,較 上年度增列辦理進口基因改造農糧產品產 業應用追溯與出口邊境管理措施研究等經 費2,745千元。 5.技術服務推廣經費7,790千元,較上年度 增列辦理植物種苗產學研合作聯盟及聯合 行銷資訊平臺推動等經費2,486千元。 6.農場經營及種苗量產研究經費3,274千元 ,較上年度減列辦理雜交玉米新品種採種 技術研究等經費685千元。 7.熱帶園藝作物試驗研究經費7,486千元, 較上年度增列辦理優良可可品種選育及無 性繁殖種苗量產技術商品化開發等經費96 8千元。" 2017,5651120100,113175000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,19.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費93,162千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,717千元。 2.基本行政工作維持費10,994千元,較上年 度減列辦理綠肥作物栽培推廣等經費7,34 8千元。 3.植物品種檢定經費9,019千元,較上年度 增列辦理作物新品種檢定技術之開發與執 行等經費3,022千元。" 2017,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,19.12.3,仍照上年度預算數編列。 2017,5251131200,63140000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物育種及栽培利用技術研發經費33,794 千元,較上年度減列辦理景觀植物生育調 查及室內盆栽植物觀賞壽命改進等經費1, 925千元。 2.作物生產環境技術研發經費13,389千元, 較上年度減列辦理桃園地區土壤肥培管理 技術之研究等經費1,518千元。 3.農業推廣與農民輔導研究經費9,083千元 ,較上年度減列辦理新進農民行銷策略研 究等經費1,917千元。 4.生物技術及遺傳資源與多樣性經費6,874 千元,較上年度減列辦理石斛及山藥機能 性產品研發等經費2,916千元。" 2017,5651130100,148183000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,19.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費123,698千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費4,03 9千元。 2.基本行政工作維持費24,485千元,較上年 度增列辦理建築物耐震補強等經費2,800 千元。" 2017,5651139000,126000,交通及運輸設備,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.13.3.1, 2017,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.13.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5251141000,37596000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技研發經費21,478千元,較上年度 減列辦理水稻多元育種與技術改進研究等 經費1,555千元。 2.農業政策研究經費2,348千元,較上年度 減列辦理苗栗地區草莓產業人力供需研究 等經費498千元。 3.防疫檢疫科技研發經費13,770千元,較上 年度增列辦理強化生物農藥加值應用生產 管理體系等經費1,051千元。" 2017,5651140100,99852000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,19.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費82,114千元,較上年度減列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費33,991 千元。 2.基本行政工作維持費17,738千元,較上年 度減列辦理環境教育教學場域設施改善等 經費582千元。" 2017,5651149000,820000,交通及運輸設備,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.14.3.1, 2017,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.14.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5251151000,84035000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費45,572千元,較上年度 減列辦理中部地區硬秈稻米品種及其栽培 技術與產品研究等經費2,170千元。 2.作物環境研究經費22,000千元,較上年度 減列辦理羽毛分解菌應用於微生物肥料之 開發研究等經費3,164千元。 3.作物推廣研究經費4,871千元,較上年度 減列辦理臺中地區青農配合食農教育意願 研究等經費1,314千元。 4.坡地農業研究經費11,592千元,較上年度 增列辦理建構小花蕙蘭外銷供應鏈等經費 3,555千元。" 2017,5651150100,141813000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,19.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費115,278千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費6,80 5千元。 2.基本行政工作維持費24,221千元,較上年 度增列辦理建築物耐震能力評估等經費1, 790千元。 3.田間試驗及農藥檢驗經費420千元,較上 年度增列辦理病蟲害田間藥效試驗等經費 70千元。 4.新增建立特色作物生產鏈及有機、生物碳 田間監測及運用推廣計畫經費1,894千元 。 5.上年度辦理推動農業產業整體發展預算業 已編峻,所列1,649千元如數減列。" 2017,5651159000,820000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.15.3.1, 2017,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.15.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5251161000,97293000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費38,700千元,較上年度 增列辦理進口基因改造農糧產品產業應用 追溯與出口邊境管理措施研究等經費5,91 9千元。 2.作物環境研究經費25,316千元,較上年度 減列辦理廣域無線感測技術應用於農業生 產管理研究等經費1,316千元。 3.農業推廣研究經費4,235千元,較上年度 減列辦理雲嘉南地區不同作物別之大佃農 經營規模及效益研究等經費2,024千元。 4.分場農業試驗研究經費29,042千元,較上 年度減列辦理設施蘆筍產期調節研究等經 費3,569千元。" 2017,5651160100,150348000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,19.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費125,014千元,較上年度核實 減列人事費2,081千元。 2.基本行政工作維持費23,915千元,較上年 度增列辦理地上物拆遷等經費677千元。 3.農業經營輔導經費1,419千元,較上年度 減列辦理輔導農業產銷團體企業化經營及 推動地方產業發展等經費134千元。" 2017,5651169000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.16.3.1, 2017,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.16.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5251171000,81130000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農園作物經費46,187千元,較上年度增列 辦理以果蠅系統驗證原料、配方之護腦緩 老功效等經費7,999千元。 2.作物環境經費17,664千元,較上年度減列 辦理高屏地區草生栽培果園營養診斷與肥 培管理等經費242千元。 3.農業推廣經費2,375千元,較上年度減列 辦理青年農民產品網路行銷平臺建置及效 益評估等經費834千元。 4.旗南作物經費9,765千元,較上年度減列 辦理優質小果南瓜與耐熱小胡瓜品種選育 等經費3,193千元。 5.澎湖作物經費5,139千元,較上年度減列 辦理抗風、耐鹽之作物栽培設施研發等經 費4,877千元。" 2017,5651170100,128943000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,19.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費96,021千元,較上年度減列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費124千 元。 2.基本行政工作維持費30,509千元,較上年 度增列辦理農業廢棄物資源化田間示範計 畫等經費2,024千元。 3.農業經營輔導經費2,413千元,較上年度 增列辦理農業產業整合計畫等經費27千元 。" 2017,5651179000,819000,交通及運輸設備,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.17.3.1, 2017,5651179800,100000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.17.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5251181000,70016000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費20,497千元,較上年度 減列辦理花蓮地區水稻品種及栽培技術改 良研究等經費576千元。 2.作物環境研究經費20,846千元,較上年度 增列辦理原民作物保健產品加工技術開發 研究等經費2,102千元。 3.農業推廣研究經費9,470千元,較上年度 減列辦理提升農業人力、推廣及創新服務 研究等經費3,031千元。 4.分場農業試驗研究經費19,203千元,較上 年度減列辦理宜蘭地區蓮霧栽培技術改進 研究等經費579千元。" 2017,5651180100,113111000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,19.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費79,235千元,較上年度增列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費489千 元。 2.基本行政工作維持費13,983千元,較上年 度減列辦理原住民特用作物保種及繁殖網 室整建等經費1,671千元。 3.農業經營輔導經費879千元,較上年度減 列推動農業產業整體發展等經費391千元 。 4.新增花東地區有機農業發展計畫經費19,0 14千元。" 2017,5651189000,1450000,交通及運輸設備,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.18.3.1, 2017,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.18.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5251191000,42950000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費22,535千元,較上年度 減列辦理臺東地區特色作物加工技術之研 究等經費630千元。 2.作物環境研究經費13,312千元,較上年度 減列辦理臺東地區重要作物病蟲害整合性 防疫技術之研發與應用等經費4,103千元 。 3.農業推廣研究經費1,752千元,較上年度 減列辦理番荔枝產業職能基準導向訓練課 程建置研究等經費702千元。 4.果園管理研究經費5,351千元,較上年度 減列研習番荔枝屬種原分類及多元化產品 研發模式等經費1,060千元。" 2017,5651190100,89380000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,19.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費71,236千元,較上年度減列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費4,811 千元。 2.基本行政工作維持費13,307千元,較上年 度增列建立特色作物生產鏈與有機、生物 碳田間監測及運用推廣計畫等經費2,762 千元。 3.花東地區有機農業發展計畫經費4,837千 元,較上年度減列開發有機特色作物加工 技術研究等經費9,999千元。" 2017,5651199000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.19.3.1, 2017,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.19.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5251201200,177715000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,19.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業生產及管理自動化經費1,918千元, 較上年度減列辦理以船舶自動辨識系統或 無線射頻辨識系統偵測漁船進出港動態最 適性研究等經費2,532千元。 2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費42 ,298千元,較上年度減列辦理鰻魚資源量 復育研究等經費17,172千元。 3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費12 2,089千元,較上年度增列辦理漁業產業 技術研發應用與產業推動等經費18,247千 元。 4.水產加工及品質安全檢測經費7,845千元 ,較上年度減列辦理人工繁殖非保育類珊 瑚應用產品開發等經費1,155千元。 5.漁業政策及制度研究經費1,765千元,較 上年度減列辦理漁業產業政策發展及經營 研究等經費815千元。 6.國際漁業科技合作經費1,800千元,與上 年度同。" 2017,5651200100,344005000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,19.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費309,129千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費6,31 2千元。 2.基本行政工作維持費34,876千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等690千元 。" 2017,5651202000,2359131000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,19.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費43,931千元,較上年度減列 委託代管第一類漁港等經費8,276千元。 2.漁政管理經費85,076千元,較上年度增列 辦理沿岸棲地淨化工作等經費3,058千元 。 3.養殖漁業管理經費192,675千元,較上年 度增列辦理漁民海上作業保險等經費1,34 0千元。 4.遠洋漁業開發經費85,008千元,較上年度 增列辦理公務船延壽等經費2,125千元。 5.休漁獎勵經費210,000千元,較上年度增 列休漁獎勵金3,000千元。 6.漁業電臺管理經費19,885千元,較上年度 減列臺北錄播音室整修等經費2,787千元 。 7.漁業用油補貼經費1,357,954千元,較上 年度核實減列1,154,547千元。 8.強化國際合作打擊非法漁業計畫總經費2, 351,000千元,分5年辦理,105年度已編 列206,723千元,本年度續編第2年經費36 4,602千元,較上年度增列157,879千元。" 2017,5651203000,1089317000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,19.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫總 經費1,286,220千元,分年辦理,105年度 已編列272,729千元,本年度續編第2年經 費182,700千元,較上年度減列90,029千 元。 2.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費192, 000千元,分5年辦理,105年度已編列36, 737千元,本年度續編第2年經費10,000千 元,較上年度減列26,737千元。 3.新增漁業多元化經營建設計畫(第五期)經 費896,617千元。 4.上年度辦理漁業多元化經營建設計畫(第 四期)預算業已編竣,所列882,408千元如 數減列。" 2017,5651209000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.20.5.1, 2017,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,19.20.6,仍照上年度預算數編列。 2017,5251503000,262960000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,19.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫檢疫科技研發經費150,089千元,較 上年度減列辦理重要檢疫有害生物自動化 檢測技術之研發等經費16,207千元。 2.檢疫產業電子化自動化經費3,000千元, 較上年度減列辦理建置高經濟價值作物關 鍵病蟲害監測預警及管理資訊化體系等經 費2,813千元。 3.整合與提升我國食媒性疾病及其病原監測 防護網經費22,844千元,較上年度增列辦 理養禽場腸道病原菌監測等經費7,491千 元。 4.推動農業科技產業全球運籌經費34,772千 元,較上年度增列辦理推動生物農藥科研 成果商品化及產業化等經費1,658千元。 5.導入健康風險評估科技經費21,487千元, 較上年度減列辦理動物用藥品趨勢之探討 等經費489千元。 6.新增全球衛生安全經費30,768千元。" 2017,5651500100,681125000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,19.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費575,111千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費4,54 9千元。 2.基本行政工作維持費106,014千元,較上 年度減列辦公室租金等經費5,885千元。" 2017,5651501000,909050000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,19.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物防疫業務經費203,988千元,較上年 度減列執行人畜共通傳染病防疫業務等經 費1,040千元。 2.動物檢疫業務經費18,636千元,較上年度 減列執行國外動物產品管制系統及生產體 系查核措施等經費167千元。 3.植物防疫業務經費67,380千元,較上年度 減列辦理推動全國有害生物整合性防治、 重大病蟲害共同防治及紅火蟻防治相關事 項等經費18,413千元。 4.植物檢疫業務經費54,795千元,較上年度 減列植物檢疫相關訓練等經費680千元。 5.企劃業務經費27,899千元,較上年度減列 辦理離島防檢疫工作及強化防檢疫措施等 經費249千元。 6.屠宰衛生檢查業務經費505,835千元,較 上年度增列畜禽屠宰衛生檢查實施計畫等 經費20,088千元。 7.動植物防檢疫經費30,517千元,較上年度 減列購置檢疫處理相關設備等經費6,383 千元。" 2017,5651509000,820000,交通及運輸設備,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.21.4.1, 2017,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,19.21.5,仍照上年度預算數編列。 2017,5251601000,491000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,19.22.1,"本年度預算數491千元,係辦理農業金融體 系營運策略研究經費,較上年度減列農業金 融產業人力推估調查經費212千元。" 2017,5651600100,103964000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,19.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費93,490千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費387千元。 2.基本行政工作維持費10,474千元,較上年 度減列物品等經費119千元。" 2017,5651601000,188426000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,19.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業金融教育及資訊經費15,122千元,較 上年度減列監理資訊系統功能擴充等經費 822千元。 2.農業金融機構管理經費8,978千元,較上 年度增列補助農漁會信用部購置自動櫃員 機與資訊營業設備等經費2,870千元。 3.農業融資及金融法令經費668千元,較上 年度減列農貸帳務系統升級與擴充等經費 7,710千元。 4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費16 3,658千元,較上年度減列9,153千元。" 2017,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,19.22.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5251701000,146975000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,19.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農糧作物產銷技術研發經費108,809千元 ,較上年度增列辦理智慧農業4.0業界參 與計畫等經費37,884千元。 2.農產運銷電子化研發經費2,458千元,較 上年度減列辦理推動農業雲端服務建置等 經費38,821千元。 3.作物環境科技研發經費11,878千元,較上 年度增列辦理生物性肥料肥(功)效評估及 驗證等經費2,149千元。 4.農產加工科技研發經費15,417千元,較上 年度增列運用大宗農產品發展銀髮族食材 產業加值鏈等經費10千元。 5.強化農業科技產學研合作研發經費8,413 千元,較上年度增列自走式秧苗箱自動卸 取機研發等經費2,459千元。" 2017,5651700100,742697000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,19.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費713,551千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費27,1 94千元。 2.基本行政工作維持費29,146千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等3,964千 元。" 2017,5651701000,1177258000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,19.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費86,716千元,較上年度減列 建置重要農業鄉鎮作物空間資訊計畫等經 費43,934千元。 2.作物生產管理經費109,459千元,較上年 度增列蘭花保種交易服務體系等經費26,9 74千元。 3.農業資材管理經費327,167千元,較上年 度增列辦理建構安全農產品產銷體系等經 費26,531千元。 4.運銷加工管理經費374,310千元,較上年 度增列大型農產品物流中心計畫等經費18 3,729千元。 5.糧食產業管理經費25,942千元,較上年度 減列臺灣地區農田坵塊及資料庫擴充計畫 等經費11,773千元。 6.分署農糧管理經費31,040千元,較上年度 減列增設北區分署辦公大樓電梯等經費6, 721千元。 7.發展花卉產業與推動國際花卉博覽會計畫 總經費3,086,000千元,分5年辦理,104 至105年度已編列1,458,184千元,本年度 續編第3年經費222,624千元,較上年度減 列1,140,560千元。" 2017,5651709000,1640000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.23.4.1, 2017,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,19.23.5,仍照上年度預算數編列。 2017,5157011100,139475000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育,教育支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫學系公費生培育經費200千元,較上年 度減列460千元。 2.重點科別培育公費醫師制度計畫總經費29 6,826千元,分5年辦理,105年已編列11, 600千元,本年度續編第2年經費30,706千 元,較上年度增列19,106千元。 3.原住民族及離島地區養成公費生培育經費 66,405千元,較上年度減列116千元。 4.偏鄉護理菁英計畫總經費136,483千元, 分4年辦理,104至105年已編列37,267千 元,本年度續編第3年經費42,164千元, 較上年度增列14,439千元。" 2017,5257011700,876744000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,20.1.2.1, 2017,6157012000,33823000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,20.1.3.1, 2017,6257011000,1343864000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導辦理各項救助經費852,386千元,較 上年度減列補助地方政府發放低收入戶生 活及就學津貼等經費98,329千元。 2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費54 ,913千元,較上年度減列8,101千元。 3.辦理急難救助經費271,680千元,較上年 度減列馬上關懷急難救助實施計畫等經費 85,349千元。 4.小康計畫精神病患收治經費164,885千元 ,較上年度增列低收入戶精神病患公費就 養及醫療補助等經費9,369千元。" 2017,6357011000,175017000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,20.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃建立社會工作專業經費142,000千元 ,較上年度減列辦理繼續教育課程積分審 查等經費994千元。 2.建立衛生及社會福利志願服務制度經費12 ,171千元,較上年度減列汰換志願服務資 訊整合系統等經費2,713千元。 3.推展社區發展經費19,966千元,較上年度 減列獎勵社區評鑑績優之社區發展協會等 經費603千元。 4.公益勸募管理經費880千元,較上年度減 列辦理稽核經許可之勸募活動團體募得款 項使用情形等經費98千元。" 2017,6357012000,290455000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,20.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展性別暴力防治經費195,741千元,與 上年度同。 2.推展兒少保護及處遇輔導經費94,714千元 ,較上年度減列補助保護性社工人力計畫 等經費8,026千元。" 2017,6557010100,865617000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費759,153千元,較上年度核實 減列人事費8,816千元。 2.基本行政工作維持費106,464千元,較上 年度減列水電費及辦公房舍整修等經費8, 170千元。" 2017,6557011000,1159881000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,20.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫政法規與醫事人員及機構管理經費14,0 78千元,較上年度減列醫療糾紛案件處理 等經費2,081千元。 2.醫療業務督導管理經費17,682千元,較上 年度增列辦理醫院及實地評鑑審查等經費 10,484千元。 3.醫療替代役經費5,124千元,較上年度減 列替代役專業訓練等經費907千元。 4.健全醫療衛生體系經費94,766千元,較上 年度減列建構整合性社區健康照護網絡等 經費14,069千元。 5.提升醫事機構服務品質經費72,140千元, 較上年度減列辦理器官捐贈與移植等經費 3,470千元。 6.醫事人力培育與訓練經費856,797千元, 較上年度減列353,171千元,包括: (1)補助醫療發展基金辦理臨床醫事人員 培訓計畫574,000千元,較上年度減列2 76,000千元。 (2)新增辦理第八期醫療網業務等經費282 ,797千元。 (3)上年度辦理開創全民均等健康照護計 畫預算業已編竣,本科目所列359,968 千元如數減列。 7.健全緊急醫療照護網絡經費99,294千元, 較上年度減列辦理區域緊急醫療應變中心 計畫等經費6,253千元。 8.上年度推動國際健康產業預算業已編竣, 所列57,500千元如數減列。" 2017,6557011100,895751000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,20.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.心理健康行政管理經費15,679千元,較上 年度減列辦理心理健康促進及特殊族群處 遇等經費1,969千元。 2.加強口腔健康促進經費357,429千元,較 上年度減列辦理兒童牙齒塗氟等經費41,3 73千元。 3.新增辦理國民心理健康業務等經費522,64 3千元。 4.上年度辦理國民心理健康促進計畫預算業 已編竣,所列529,818千元如數減列。" 2017,6557011200,3902708000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,20.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.護理行政經費842千元,較上年度減列國 內出差旅費等160千元。 2.強化護理人力培育與提升專業知能經費35 ,566千元,較上年度減列辦理護產領域執 業範圍研習等經費8,669千元。 3.加強原住民族及離島地區醫療保健服務經 費344,914千元,較上年度增列辦理偏遠 及離島地區急重症傷病患轉診後送服務等 經費20,070千元。 4.推動身心障礙醫療復健網絡經費18,475千 元,較上年度減列辦理新制身心障礙鑑定 及人員培訓計畫等經費1,747千元。 5.新增辦理長照十年計畫2.0經費3,502,911 千元。 6.上年度辦理長照服務量能提升計畫預算業 已編竣,所列418,376千元如數減列。" 2017,6557011500,53520000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,20.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中醫規劃及管理經費20,849千元,較上年 度增列建置民俗調理業從業人員證照制度 等經費11,068千元。 2.中藥藥事規劃及中醫藥政策發展經費6,48 7千元,較上年度增列辦理臺灣中藥典編 修及編印等經費32千元。 3.中藥藥證規劃及管理經費4,611千元,較 上年度增列委託辦理查驗登記技術性資料 審查等經費1,319千元。 4.中藥品質與產業提升經費21,573千元,較 上年度減列中藥用藥安全相關資訊系統功 能增修等經費796千元。" 2017,6557011600,89128000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,20.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.政策規劃經費16,065千元,較上年度增列 辦理衛生福利政策交流會議等經費5,134 千元。 2.管制考核經費3,962千元,較上年度減列 送子鳥資訊服務網系統更新等經費353千 元。 3.政策推展經費6,183千元,較上年度減列 辦理健康服務品質政策業務等經費1,885 千元。 4.衛生教育模式之建立與推廣經費6,632千 元,較上年度減列辦理整體施政滿意度及 特定議題民意調查等經費3,078千元。 5.衛生與社會福利統計及調查分析經費37,9 67千元,較上年度減列編印衛生及社會福 利統計重要報告等經費290千元。 6.衛生福利人員訓練經費18,319千元,較上 年度增列辦理訓練教材編修等經費542千 元。" 2017,6557011700,45808000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,20.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與多邊國際性組織活動經費9,991千元 ,較上年度減列參加世界衛生大會等經費 673千元。 2.雙邊國際衛生合作與交流經費12,208千元 ,較上年度減列辦理醫療器材援助平臺計 畫等經費495千元。 3.區域性國際衛生合作交流經費5,102千元 ,較上年度減列辦理推展非洲地區國家衛 生合作計畫等經費4,159千元。 4.國際醫衛人才培育及醫療衛生援助合作經 費18,507千元,較上年度減列辦理臺灣國 際醫療衛生人員訓練中心計畫等經費885 千元。" 2017,6557011800,109893000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,20.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛福行政資訊服務經費21,803千元,較上 年度減列衛福行政資訊系統維運等經費97 千元。 2.基礎建設及網路服務經費51,958千元,較 上年度減列醫療資訊網服務中心之運作管 理等經費9,335千元。 3.公衛、醫療及社政資訊服務經費18,678千 元,較上年度減列公衛及醫療資訊系統維 運等經費5,721千元。 4.新增推動智能醫療經費17,454千元。" 2017,6557011900,3848487000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,20.1.15,"本年度預算數3,848,487千元,係辦理醫院 營運輔導經費,較上年度增列建置2家所屬 醫院智能醫療照護示範中心之自動化醫療照 護系統等經費12,517千元。" 2017,6557018100,464727000,國立臺灣大學附設醫院作業基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,20.1.16.1, 2017,6557019000,1380000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,衛生福利部,一般建築及設備,醫療保健支出,20.1.17.1, 2017,6557019800,14000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,20.1.18,仍照上年度預算數編列。 2017,5257050400,367323000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技發展工作,科學支出,20.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫科技發展研究及科技管理經費145,79 7千元,較上年度減列委託辦理防疫發展 工作等經費9,697千元。 2.物質成癮整合型計畫進行藥癮族群愛滋防 治研究經費1,181千元,較上年度減列購 置採血用品、檢驗相關耗材與試劑等經費 39千元。 3.食媒性傳染病及其病原監測防護網研究計 畫經費99,119千元,較上年度增列購置科 技研究檢測相關試劑耗材等經費32,479千 元。 4.防疫雲2.0計畫經費15,000千元,較上年 度減列補捐助醫療院所配合實驗室傳染病 自動通報系統所需軟硬體與程式修改等經 費7,896千元。 5.傳染病快速檢驗試劑之研發及生物風險管 理系統經費12,059千元,較上年度減列辦 理流感檢驗研究工作等經費221千元。 6.氣候變遷相關傳染病對國人健康及防疫影 響之評估經費9,811千元,較上年度減列 購置檢測分析使用試劑耗材等經費837千 元。 7.新增防疫一體傳染病整合防治計畫經費75 ,905千元。 8.新增巨量資料於感染相關監測及防治策略 之應用計畫經費8,451千元。" 2017,6557050100,966247000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持經費935,477千元,較上年度核 實減列人事費34,977千元。 2.基本行政工作維持經費30,770千元,較上 年度減列退休職人員三節慰問金等2,487 千元。" 2017,6557050200,3717671000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃及綜合業務經費95,294千元,較上年 度增列72,037千元,包括: (1)辦理防疫綜合業務經費26,878千元, 較上年度增列補助地方政府辦理疫病防 治業務及社區防疫等經費3,621千元。 (2)急性傳染病流行風險監控與管理第二 期計畫總經費3,911,999千元,公務預 算分攤299,992千元,分5年辦理,105 年已編列49,066千元,本年度續編第2 年經費49,539千元,新增本科目編列25 ,761千元。 (3)我國加入WHO2035消除結核第一期計畫 總經費18,390,319千元,分5年辦理,1 05年已編列1,062,865千元,本年度續 編第2年經費1,058,989千元,新增本科 目編列18,812千元。 (4)新增愛滋防治第六期五年計畫總經費1 2,504,544千元,分5年辦理,本年度編 列第1年經費1,261,826千元,其中本科 目編列23,843千元。 2.檢疫防疫業務經費90,859千元,較上年度 減列23,773千元,包括: (1)急性傳染病流行風險監控與管理第二 期計畫總經費3,911,999千元,公務預 算分攤299,992千元,分5年辦理,105 年已編列49,066千元,本年度續編第2 年經費49,539千元,其中本科目編列23 ,778千元,較上年度減列25,288千元。 (2)辦理人畜共通傳染病及因應氣候變遷 相關傳染病業務經費3,252千元,較上 年度減列防疫消毒劑、藥品及器材之儲 備等經費1,043千元。 (3)辦理轄區傳染病防治及邊境檢疫業務 經費63,829千元,較上年度增列汰換紅 外線熱影像儀等經費2,558千元。 3.慢性傳染病防治業務經費378,654千元, 較上年度減列53,058千元,包括: (1)我國加入WHO2035消除結核第一期計畫 總經費18,390,319千元,分5年辦理,1 05年已編列1,062,865千元,本年度續 編第2年經費1,058,989千元,其中本科 目編列240,671千元,較上年度減列22, 634千元。 (2)新增愛滋防治第六期五年計畫總經費1 2,504,544千元,分5年辦理,本年度編 列第1年經費1,261,826千元,其中本科 目編列137,983千元。 (3)上年度辦理愛滋防治第五期五年計畫 預算業已編竣,本科目所列168,407千 元如數減列。 4.緊急應變整備業務經費326,497千元,較 上年度減列13,792千元,包括: (1)我國因應流感大流行準備第三期計畫 總經費3,228,200千元,分6年辦理,10 5年已編列314,614千元,本年度續編第 2年經費304,471千元,較上年度減列10 ,143千元。 (2)新興傳染病風險監測與應變整備計畫 總經費661,340千元,分6年辦理,105 年已編列6,447千元,本年度續編第2年 經費5,755千元,較上年度減列692千元 。 (3)辦理應變規劃業務經費9,188千元,較 上年度減列購置應變規劃物品等經費1, 694千元。 (4)辦理感染症防治中心業務經費7,083千 元,較上年度減列辦理相關公共事務管 理等經費1,263千元。 5.疾病監測及調查業務經費68,680千元,較 上年度減列辦理防疫資訊作業等經費14,8 52千元。 6.傳染病研究檢驗及血清疫苗研製業務經費 126,971千元,較上年度增列卡介苗及抗 蛇毒血清生物製劑生產供應計畫等經費3, 058千元。 7.傳染病防治醫療業務經費1,899,506千元 ,較上年度減列600,054千元,包括: (1)我國加入WHO2035消除結核第一期計畫 總經費18,390,319千元,分5年辦理,1 05年已編列1,062,865千元,本年度續 編第2年經費1,058,989千元,其中本科 目編列799,506千元,較上年度減列54 千元。 (2)新增愛滋防治第六期五年計畫總經費1 2,504,544千元,分5年辦理,本年度編 列第1年經費1,261,826千元,其中本科 目編列1,100,000千元。 (3)上年度愛滋防治第五期五年計畫預算 業已編竣,本科目所列1,700,000千元 如數減列。 8.疫苗基金補助充實國家疫苗基金及促進國 民免疫力第二期計畫總經費3,655,000千 元,分5年辦理,103至105年已編列2,193 ,630千元,本年度續編第4年經費731,210 千元,與上年度同。" 2017,6557059000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,20.2.4.1, 2017,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,20.2.5,仍照上年度預算數編列。 2017,5257150300,678779000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技發展工作,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.確保衛生安全環境整合型計畫經費147,47 5千元,較上年度減列辦理藥品科技發展 與法規科學研究等經費7,401千元。 2.管制藥品及藥物濫用防制研究經費16,454 千元,較上年度增列辦理濫用藥物檢驗實 務應用技術及資料建立研究等經費854千 元。 3.精進我國食品安全科技研究經費275,841 千元,較上年度增列辦理食品安全風險辨 識與安全評估等經費6,697千元。 4.中西藥品安全管理精進整合計畫經費22,6 96千元,較上年度減列辦理藥品國際化專 案輔導計畫等經費1,878千元。 5.食品食媒性病原之調查監測經費22,186千 元,較上年度增列辦理食品中高風險病原 之調查研究等經費5,714千元。 6.健康醫藥生技前瞻發展計畫經費131,214 千元,較上年度減列辦理優質醫療器材臨 床試驗環境建置等經費4,811千元。 7.食品安全巨量資料系統建置計畫經費56,3 43千元,較上年度減列辦理食品追溯追蹤 管理資訊系統開發與功能擴充等經費13,1 57千元。 8.新增藥物濫用資料分析及應用經費6,570 千元。 9.上年度辦理國家生技研究園區開發計畫預 算業已編竣,所列13,210千元如數減列。" 2017,6557150100,700430000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費662,712千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費37,718千元,較上年 度減列購置金山庫房檔案櫃等經費4,251 千元。" 2017,6557150200,704754000,食品業務,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,20.3.3.1, 2017,6557159800,2980000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,20.3.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2017,5257250300,205210000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技發展工作,科學支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.永續提供高品質醫療服務經費32,721千元 ,較上年度減列辦理為民服務與數位匯流 前瞻研究、新診療項目之醫療科技評估及 全民健保民眾就醫權益長期監測系統之研 究等經費8,393千元。 2.以醫療科技建構社會保險永續發展藍圖經 費7,762千元,較上年度減列健保資訊安 全整體監控機制建置經費1,163千元。 3.健康雲2.0-醫療雲經費39,751千元,較上 年度增列推動健保資料加值運用計畫、建 構整合性之健保資訊流及雲端平臺、研訂 專業疾病別醫療品質指標等經費6,051千 元。 4.新增電子化政府-健康智慧行動躍升計畫 總經費528,465千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費124,976千元。" 2017,6157250100,2984815000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持經費2,909,984千元,較上年度 增列安置臺北門診中心人員之人事費15,8 14千元。 2.基本行政工作維持經費74,831千元,較上 年度增列辦公大樓外牆整修等經費5,577 千元。" 2017,6157250200,2279932000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,20.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.承保業務經費1,427,110千元,較上年度 減列補助第二、三類投保單位辦理健保業 務及健保卡印製等經費60,321千元。 2.財務業務經費33,919千元,較上年度減列 郵局代收健保費及代付醫療費用之手續費 等6,147千元。 3.醫務管理業務經費7,142千元,較上年度 增列辦理八仙燒燙傷病患長期陪伴等經費 241千元。 4.醫審及藥材業務經費102,396千元,較上 年度增列辦理健保總額審查等經費3,096 千元。 5.健保資訊業務經費188,485千元,較上年 度減列資訊設備維護費及網路設備汰換等 經費19,057千元。 6.企劃業務經費25,536千元,較上年度減列 協助辦理研究規劃及資料分析處理等經費 2,225千元。 7.分區業務組業務經費495,344千元,較上 年度減列25,976千元,包括: (1)辦理保費收繳及醫療費用核付等作業 經費493,844千元,較上年度減列繳款 單催繳函印製寄發等經費25,976千元。 (2)臺北業務組辦公房舍整修計畫總經費1 48,000千元,分4年辦理,105年度已編 列58,000千元,本年度續編第2年經費3 1,590千元,其中本科目編列1,500千元 ,與上年度同。" 2017,6157259000,30090000,營建工程,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,20.4.4.1, 2017,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,20.4.5,仍照上年度預算數編列。 2017,5257301800,267148000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技發展工作,科學支出,20.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.全人健康促進科技政策研究經費130,178 千元,較上年度增列辦理臺灣出生世代研 究規劃設計與研究分析等經費15,140千元 。 2.活躍老化研究及決策支援系統經費64,849 千元,較上年度減列辦理資料庫整合與加 值分析暨專案管理計畫等經費3,507千元 。 3.低溫保健之健康識能及調適策略研究經費 1,780千元,較上年度減列辦理低溫保健 之傳播策略發展及評估計畫等經費74千元 。 4.保健雲計畫經費5,696千元,較上年度減 列保健雲計畫系統功能擴增等經費2,517 千元。 5.新增高齡健康飲食及營養監測分析研究經 費16,111千元。 6.新增建構智慧健康生活圈經費48,534千元 。" 2017,6557300100,315023000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,20.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費258,702千元,較上年度核實 減列人事費7,531千元。 2.基本行政工作維持費56,321千元,較上年 度減列臺中辦公室外牆磁磚剝落整修工程 等經費7,217千元。" 2017,6557301000,1907880000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,20.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國民健康數據發布經費2,026千元,較上 年度減列蒐集各項國民健康監測指標資料 等經費358千元。 2.婦幼及生育保健經費6,759千元,較上年 度減列捐助民間團體辦理婦幼健康活動等 經費1,203千元。 3.兒童及青少年保健經費2,666千元,較上 年度減列辦理國民營養健康狀況變遷調查 之血液脂肪酸組成之營養生化評估計畫等 經費471千元。 4.成人及中老年保健經費8,455千元,較上 年度減列辦理健康促進介入對預防代謝症 候群及糖尿病評價研究等經費1,492千元 。 5.健康促進宣導與衛生人員訓練經費4,858 千元,較上年度減列辦理健康促進傳播、 優良健康讀物推廣及建置宣導傳播平臺等 經費857千元。 6.油症患者健康照護經費26,634千元,較上 年度減列油症患者健康照護服務補助等經 費5,325千元。 7.預防保健服務經費1,845,847千元,較上 年度減列委託中央健康保險署辦理預防保 健服務經費205,101千元。 8.企劃綜合業務經費10,635千元,較上年度 增列辦理衛生所人員線上學習計畫等經費 1,315千元。 9.上年度辦理開創全民均等健康照護計畫預 算業已編竣,所列2,889千元如數減列。" 2017,6557309000,1050000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,國民健康署,一般建築及設備,醫療保健支出,20.5.4.1, 2017,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,20.5.5,仍照上年度預算數編列。 2017,5257351100,37871000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,20.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔具補助方式多元化與相關資源整合實施 計畫經費4,758千元,較上年度增列全國 輔具補助與服務資訊整合平臺資訊維護等 經費157千元。 2.新增強化全國身心障礙福利資訊整合平臺 功能計畫經費9,475千元。 3.新增社會福利科技發展前瞻規劃與績效管 理經費5,000千元。 4.新增福利服務行動躍升計畫總經費60,000 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 9,630千元。 5.新增健康福利e點通經費9,008千元。 6.上年度長期照顧應用資訊網建置計畫預算 業已編竣,所列15,831千元如數減列。 7.上年度多元社區照顧關懷據點服務模式檢 視與展望研究預算業已編竣,所列2,910 千元如數減列。 8.上年度在地行動服務實施計畫預算業已編 竣,所列4,775千元如數減列。 9.上年度加速行動寬頻服務及產業發展計畫 -推動4G智慧社區照顧服務計畫預算業已 編竣,所列86,250千元如數減列。" 2017,6157351200,5032845000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,20.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中重度身心障礙者參加全民健康保險保險 費補助經費3,465,649千元,較上年度增 列129,742千元。 2.七十歲以上中低收入老人參加全民健康保 險保險費補助經費615,718千元,較上年 度增列4,887千元。 3.中低收入戶兒童及少年參加全民健康保險 保險費補助經費951,478千元,較上年度 減列22,465千元。" 2017,6357350100,147070000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,20.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費122,377千元,較上年度增列 職員7人之人事費5,022千元。 2.基本行政工作維持費24,693千元,較上年 度減列辦理單一入口網暨行政系統建置等 經費3,649千元。" 2017,6357351300,22653584000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,20.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展社會福利綜合工作經費9,429千元, 較上年度減列發行社區發展季刊等經費1, 714千元。 2.推展婦女福利服務經費14,423千元,較上 年度減列補助辦理婦女福利服務工作等經 費3,150千元。 3.推展老人福利服務經費8,711,730千元, 較上年度增列3,725,857千元,包括: (1)辦理老人福利服務經費305,966千元, 較上年度減列辦理老人福利機構用電優 惠補助等經費38,195千元。 (2)中低收入老人補助裝置假牙實施計畫 總經費1,374,932千元,分年辦理,98 至105年度已編列1,269,200千元,本年 度續編105,732千元,較上年度減列9,4 68千元。 (3)新增長照十年計畫2.0經費8,300,032 千元。 (4)上年度長期照顧服務量能提升計畫預 算業已編竣,所列4,526,512千元如數 減列。 4.推展身心障礙者福利服務經費3,263,576 千元,較上年度增列590,886千元,包括: (1)辦理身心障礙者福利服務經費2,563,6 08千元,較上年度減列居家使用維生器 材與必要生活輔具用電優惠補助等經費 109,082千元。 (2)新增辦理長照十年計畫2.0推動49歲以 下身心障礙者照顧服務經費699,968千 元。 5.推展兒童及少年福利服務經費6,959,991 千元,較上年度減列686,864千元,包括: (1)辦理兒童及少年福利服務經費1,946,0 05千元,較上年度減列3歲以下兒童醫 療補助等經費1,216,043千元。 (2)父母未就業家庭育兒津貼實施計畫總 經費32,980,902千元,分7年辦理,101 至105年度已編列23,640,030千元,本 年度續編第6年經費5,013,986千元,較 上年度增列529,179千元。 6.推展家庭支持服務經費2,223,959千元, 較上年度增列380,968千元,包括: (1)辦理家庭支持服務經費361,921千元, 較上年度減列弱勢家庭兒少社區照顧服 務等經費11,599千元。 (2)建構托育管理制度實施計畫總經費6,6 92,816千元,分4年辦理,104至105年 度已編列3,174,273千元,本年度續編 第3年經費1,862,038千元,較上年度增 列392,567千元。 7.附屬社會福利機構收容教養業務經費123, 645千元,較上年度減列社會福利機構辦 理老人、身心障礙者、兒童及少年收容等 業務經費64,940千元。 8.公益彩券回饋金撥充社會福利基金1,346, 831千元,較上年度增列65,371千元。" 2017,6357359800,1700000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,20.6.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,5257451000,30961000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技發展計畫,科學支出,20.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中藥品質研究方法之開發經費13,323千元 ,較上年度增列購置研究儀器設備等經費 885千元。 2.中醫藥輔助治療之實證研究經費7,379千 元,較上年度增列委託辦理中醫藥實證研 究等經費878千元。 3.中西藥交互作用研究經費7,001千元,較 上年度減列購置研究儀器設備等經費397 千元。 4.強化本土中草藥之開發與應用研究計畫經 費3,258千元,較上年度減列資料檢索使 用費等764千元。" 2017,6557450100,89422000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,20.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費64,572千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費3,736千元。 2.基本行政工作維持費21,789千元,較上年 度增列購置會議室擴音設備等經費630千 元。 3.資訊工作維持費3,061千元,較上年度增 列進用身心障礙臨時人員協助網頁管理等 經費371千元。" 2017,6557452000,26686000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,20.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物研究與實驗經費22,052千元,較上年 度減列購置研究用儀器設備等經費11,145 千元。 2.中醫學研究經費500千元,較上年度減列 舉辦研討會等經費84千元。 3.中藥養護植栽經費3,007千元,較上年度 減列生物資源調查等經費1,123千元。 4.專著及提要編印業務經費1,127千元,較 上年度減列出版書籍雜誌等經費500千元 。" 2017,6557459800,8000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,20.7.4,本年度預算數較上年度減列如列數。    2017,5260011700,89719000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,21.1.1,"本年度預算數89,719千元,係委託辦理環境 科學及技術之研究經費,較上年度增列水質 污染感測及物聯網應用技術研發計畫等經費 42,922千元。" 2017,7160010100,835148000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費783,992千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,635千元。 2.基本行政工作維持30,688千元,較上年度 減列退休職人員三節慰問金等474千元。 3.統計業務2,258千元,與上年度同。 4.環境管理行政工作維持9,959千元,較上 年度減列退休職人員三節慰問金等420千 元。 5.環保督察行政工作維持8,251千元,較上 年度減列退休職人員三節慰問金及辦公廳 舍管理費等462千元。" 2017,7160011000,51713000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,21.1.3.1, 2017,7160011100,37968000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.空氣品質管理策略規劃及推動經費573千 元,較上年度增列辦理空氣污染防制相關 法規研修工作等經費147千元。 2.固定空氣污染源管制經費55千元,較上年 度減列使用無人載具進行空中拍攝污染調 查工作等經費585千元。 3.交通工具空氣污染防制經費55千元,與上 年度同。 4.溫室氣體減緩策略規劃及推動經費28,084 千元,較上年度增列建置我國排放效能標 準自願減量工作機制等經費2,200千元。 5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制經 費9,201千元,較上年度減列加強噪音及 光害相關管制等經費2,772千元。" 2017,7160011200,83766000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水質保護政策及水體品質規劃管理經費1, 612千元,與上年度同。 2.土壤及地下水污染法規檢討及預防經費3, 584千元,較上年度減列配合污染場址整 治影響所需停耕(養)之補償經費896千 元。 3.湖泊水庫及河川污染防治經費33,812千元 ,較上年度減列推動水庫水質改善作業等 經費5,593千元。 4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理經費13 ,726千元,較上年度增列建立集水區周遭 事業管制方式等經費126千元。 5.工業區下水道及生活污水管制經費8,040 千元,較上年度減列強化污水下水道系統 分級管理等經費433千元。 6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制經 費22,992千元,較上年度減列辦理海洋污 染防治法相關許可審查工作等經費1,266 千元。" 2017,7160011300,121852000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄經費8,33 2千元,較上年度減列辦理強化源頭管理 制度及資源循環利用體系相關工作等經費 2,755千元。 2.事業廢棄物管理經費54,154千元,較上年 度減列辦理事業廢棄物清理計畫書審查作 業與管理制度檢討等經費6,486千元。 3.資源循環再利用經費59,366千元,較上年 度減列推動及規劃生質能源化政策等經費 6,634千元。" 2017,7160011400,46940000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生管理,環境保護支出,21.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共環境衛生管理經費37,138千元,較上 年度增列督導地方政府加強環境清潔改善 工作等經費2,167千元。 2.飲用水管理經費9,802千元,較上年度減 列辦理飲用水水質處理藥劑管理等制度之 調查、評估、研析及推動等經費2,451千 元。" 2017,7160011500,19025000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要施政計畫追蹤管制考核經費1,615千 元,較上年度減列辦理列管計畫追蹤管考 、風險管理及施政績效評核等經費434千 元。 2.推動環保標章計畫經費8,087千元,較上 年度減列辦理綠色生活行銷網絡經營及推 廣計畫等經費3,756千元。 3.環工技師簽證案件查核管理與企業環保獎 評選表揚經費5,168千元,較上年度減列 辦理中華民國企業環保獎評選工作等經費 610千元。 4.公害糾紛處理與鑑定經費3,146千元,較 上年度減列辦理公害蒐證調查技術處理能 力、公害糾紛法律諮詢服務及扶助等經費 1,226千元。 5.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費1, 009千元,與上年度同。" 2017,7160011600,328236000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,21.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環境監測規劃管理與品質保證經費65,575 千元,較上年度增列4,028千元,包括: (1)持續辦理全國環境水質地面水體監測 等經費63,575千元,較上年度增列2,02 8千元。 (2)新增環境品質感測物聯網發展布建及 執法應用計畫,總經費1,047,600千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年經費2, 000千元,辦理建構農地污染潛勢區域 水質感測物聯網。 2.空氣品質監測規劃與測站管理經費123,31 8千元,較上年度增列32,208千元,包括 : (1)健全全國空氣品質監測站網維運等經 費1,750千元,較上年度減列90千元。 (2)新世代環境品質監測及檢測發展計畫 總經費367,399千元,分8年辦理,以前 年度已編列171,287千元,本年度續編 第5年經費76,539千元,較上年度減列 汰換空氣品質自動監測相關設備等經費 12,731千元。 (3)新增環境品質感測物聯網發展布建及 執法應用計畫,總經費1,047,600千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年經費45 ,029千元。 3.規劃設計環境保護資訊系統經費110,713 千元,較上年度增列73,849千元,包括: (1)辦理內部資源整合系統開發與維護等 經費4,263千元,較上年度減列6,213千 元。 (2)時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費9 9,000千元,分5年辦理,105年度已編 列5,000千元,本年度續編第2年經費8, 000千元,較上年度增列導入智慧環境 決策應用所需軟體工具等經費3,000千 元。 (3)新增第五階段電子化政府計畫之環境 資源資料庫整合計畫,總經費154,610 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 費36,450千元。 (4)新增環境品質感測物聯網發展布建及 執法應用計畫,總經費1,047,600千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年經費62 ,000千元,建置智慧環境感測數據中心 及整合平臺。 (5)上年度第四階段電子化政府計畫之環 境資源資料庫整合計畫預算業已編竣, 所列21,388千元如數減列。 4.操作及維護環境保護資訊系統經費28,630 千元,較上年度減列環境監測資訊事務工 作經費370千元。" 2017,7160018800,114475000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,21.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動環境執法及策略經費26,407千元,較 上年度增列開發掌握污染源頭式之熱區預 警型督察雲系統等經費14,487千元。 2.推動區域環境保護工作經費55,678千元, 較上年度減列10,326千元,包括: (1)辦理興建垃圾前處理設備及改善既有 垃圾處理相關設施規劃稽核等經費46,0 96千元,較上年度減列9,908千元。 (2)上年度以城市礦山概念建構具天然災 害應變廢棄物處理能量設施計畫,修正 計畫名稱為「提升天然災害廢棄物應變 處理能量設施計畫」,總經費971,700 千元,分6年辦理,105年度已編列97,3 07千元,其中本科目本年度續編第2年 經費9,582千元,較上年度減列418千元 。 3.執行環保稽查督察管制工作經費32,390千 元,較上年度減列汰換稽查車20輛及稽查 用儀器設備等經費13,633千元。" 2017,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,21.1.11,仍照上年度預算數編列。 2017,5260031100,5500000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,科技發展,科學支出,21.2.1,"本年度預算數5,500千元,係委託辦理建立 臺灣環境衛生病媒害蟲監測及防治技術經費 ,較上年度增列環境衛生病媒害蟲監測經費 3,414千元。" 2017,7160030100,134873000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,一般行政,環境保護支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費65,131千元,較上年度增列預 算員額60人之人事費43,500千元。 2.基本行政工作維持費69,742千元,較上年 度增列行政事務工作及辦公房舍裝修等經 費69,681千元。" 2017,7160031000,26400000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,綜合企劃,環境保護支出,21.2.3,"本年度預算數之內容如下: 1.新增綜合計畫策劃作業等經費12,000千元 。 2.新增毒性及化學物質科學研究作業等經費 8,000千元。 3.新增計畫追蹤管制與考核作業等經費6,40 0千元。" 2017,7160031100,116621000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,毒物及化學物質評估與管理,環境保護支出,21.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新化學物質登錄審查經費31,510千元,較 上年度增列9,560千元,包括: (1)辦理新化學物質登錄、審核、管理法 規及措施之精進作業經費7,900千元, 較上年度增列登錄制度作業等經費5,95 0千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 元,分5年辦理,103至105年已編列1,3 25,720千元,其中本科目本年度續編第 4年經費23,610千元,較上年度增列辦 理化學物質管理資訊系統等經費3,610 千元。 2.既有化學物質登錄審查經費24,450千元, 較上年度增列1,400千元,包括: (1)辦理既有化學物質登錄、審核、管理 法規及措施之精進作業等經費8,000千 元,較上年度增列推動既有化學物質登 錄制度作業等經費4,950千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 元,分5年辦理,103至105年已編列1,3 25,720千元,其中本科目本年度續編第 4年經費16,450千元,較上年度減列辦 理化學物質管理資訊系統等經費3,550 千元。 3.毒性化學物質評估及管理43,970千元,較 上年度增列20,202千元,包括: (1)辦理毒性化學物質許可、登記、核可 申報等管理制度作業等經費9,000千元 ,較上年度增列辦理毒性化學物質篩選 及檢討作業等經費5,232千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 元,分5年辦理,103至105年已編列1,3 25,720千元,其中本科目本年度續編第 4年經費34,970千元,較上年度增列毒 性化學物質管理及公告列管評估等經費 14,970千元。 4.環境用藥管理16,691千元,較上年度增列 13,832千元,包括: (1)推動環境用藥許可、申報、查核及管 理措施等經費6,482千元,較上年度增 列辦理國內污染防治用藥之管理及調查 、擴充維護管理系統作業等經費3,623 千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 元,分5年辦理,103至105年已編列1,3 25,720千元,其中本科目本年度續編第 4年經費10,209千元,係新增蒐集國際 關注環境用藥化學物質成分及建立相關 管理措施等經費10,209千元。" 2017,7160031200,293196000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,毒性化學物質危害防制,環境保護支出,21.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.毒性化學物質災害預防整備44,513千元, 較上年度增列13,492千元,包括: (1)辦理全國毒性化學物質災害防救應變 等經費9,713千元,較上年度增列督導 地方儲備防護裝備作業等經費8,092千 元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 元,分5年辦理,103至105年已編列1,3 25,720千元,其中本科目本年度續編第 4年經費34,800千元,較上年度增列執 行災害預防整備工作等經費5,400千元 。 2.毒性化學物質危害諮詢與監控154,495千 元,較上年度增列50,495千元,包括: (1)建立毒性化學物質即時追蹤監控機制 及協助地方政府辦理災害防救業務等經 費8,500千元,較上年度增列建置預警 監控系統及事故應變模組等經費3,100 千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 元,分5年辦理,103至105年已編列1,3 25,720千元,其中本科目本年度續編第 4年經費145,995千元,較上年度增列執 行中央環境事故諮詢、監控中心及環境 事故專業技術服務工作等經費47,395千 元。 3.毒性化學物質事故技術開發與訓練94,188 千元,較上年度增列12,688千元,包括: (1)新增進行毒性化學物質災害防救相關 技術研究及研訂人員訓練教材等經費5, 500千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 元,分5年辦理,103至105年已編列1,3 25,720千元,其中本科目本年度續編第 4年經費88,688千元,較上年度增列辦 理實驗室毒化災專業訓練場、資材調度 中心興建及毒災應變設備等經費7,188 千元。" 2017,7160031300,65530000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,化學物質查核及資訊,環境保護支出,21.2.6,"本年度預算數之內容如下: 1.新增化學物質資訊整合規劃建置經費21,5 20千元。 2.新增化學物質資料勾稽檢查經費25,000千 元,包括: (1)執行國內化學品查核鑑識、列管毒化 物及新興污染物檢測等分析所需之儀器 維護、耗材及標準品購置等經費15,000 千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 元,分5年辦理,103至105年已編列1,3 25,720千元,其中本科目本年度續編第 4年經費10,000千元,係購置有機、無 機化學物質成分偵測、分析及資料比對 之相關設備費等。 3.新增資訊系統運作及維護經費19,010千元 。" 2017,7160039000,570000,交通及運輸設備,環境保護署主管,毒物及化學物質局,一般建築及設備,環境保護支出,21.2.7.1, 2017,7160039800,400000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,第一預備金,環境保護支出,21.2.8,本年度編列第一預備金如列數。 2017,5260101100,38904000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,21.3.1,"本年度預算數38,904千元,係辦理環境科學 及研究所需經費,較上年度增列水體環境污 染鑑識、調查與物聯網應用研究開發等經費 22,704千元。" 2017,7160100100,143016000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費131,639千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費11,377千元,較上年 度增列房屋修繕等經費4,930千元。" 2017,7160101000,57042000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,21.3.3.1, 2017,7160109000,0,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境檢驗所,一般建築及設備,環境保護支出,21.3.4.1, 2017,7160109800,200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,21.3.5,仍照上年度預算數編列。 2017,7160200100,49856000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費42,677千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費7,179千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等54千元。" 2017,7160201000,16921000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環保專業訓練經費8,572千元,較上年度 減列辦理環保專業訓練班等經費2,424千 元。 2.環保證照訓練及證書核發管理經費4,346 千元,較上年度增列購置測驗試務相關設 備等經費712千元。 3.綜合企劃經費4,003千元,較上年度減列 購置資訊、網路通訊及雜項設備等經費18 5千元。" 2017,7160209800,100000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,21.4.3,仍照上年度預算數編列。 2017,5361010100,449905000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費361,294千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,011千元。 2.基本行政工作維持費88,611千元,較上年 度減列水電費、通訊費、物品及辦公室空 調改善等經費6,527千元。" 2017,5361012000,220456000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化發展之評估與推動經費98,571千元, 較上年度增列推動文化基本法、籌辦全國 文化會議及常態性文化論壇等經費60,612 千元。 2.文化活動資訊調查與統計經費36,598千元 ,較上年度減列辦理文化產業人力供需資 源調整策略及強化觀光資源整合策略效益 評估等經費11,238千元。 3.資訊系統維護暨安全管理經費71,801千元 ,較上年度減列網站資料英譯及大數據資 料維護等經費4,159千元。 4.新增辦理文化平權理念宣導經費9,654千 元。 5.新增文化科技輔導推動專案計畫經費3,83 2千元。 6.上年度專案計畫管理暨人才培育計畫預算 業已編竣,所列7,000千元如數減列。 7.上年度辦理文化藝術新秀首次創作發表計 畫預算業已編竣,所列16,310千元如數減 列。" 2017,5361013000,1386677000,文化資源業務推動與輔導,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,22.1.3.1, 2017,5361014000,507474000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化創意產業推動與輔導經費287,185千 元,較上年度減列市場流通及拓展等經費 31,656千元。 2.產業集聚效應推展經費172,030千元,較 上年度增列推動文化實驗室等經費77,918 千元。 3.新增臺灣文化生活品牌國際化計畫─文創 發展經費40,059千元。 4.新增文創產業結合地方文化節慶國際化經 費8,200千元。" 2017,5361015000,3170190000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,22.1.5.1, 2017,5361016000,679937000,人文文學及出版業務推展與輔導,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,22.1.6.1, 2017,5361017000,928859000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,22.1.7.1, 2017,5361017100,317284000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.全球佈局策略推展計畫經費171,195千元 ,較上年度增列多面向拓展文化外交、辦 理國際及兩岸交流人才養成等經費45,256 千元。 2.國際及兩岸區域佈局計畫經費146,089千 元,較上年度減列海外文化據點營運及區 域交流拓展等經費34,687千元。" 2017,5361018100,72655000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,22.1.9.1, 2017,5361019000,920000,交通及運輸設備,文化部主管,文化部,一般建築及設備,文化支出,22.1.10.1, 2017,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,22.1.11,仍照上年度預算數編列。 2017,5361100100,173094000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費143,408千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費669 千元。 2.基本行政工作維持費29,686千元,較上年 度減列清潔維護、保全及房屋建築養護等 經費2,292千元。" 2017,5361100200,2393779000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化資產維護管理及再利用計畫經費101, 967千元,較上年度減列辦理古蹟、歷史 建築及紀念建築之保存、修復等經費16,8 65千元。 2.歷史與文化資產維護發展第三期計畫─文 化資產多元永續發展計畫總經費2,489,00 0千元,分4年辦理,其中文化資產局負擔 2,367,000千元,105年度已編列555,929 千元,本年度續編第2年經費808,567千元 ,較上年度增列252,638千元。 3.歷史與文化資產維護發展第三期計畫─古 物遺址及水下資產活化發展計畫總經費86 9,100千元,分4年辦理,105年度已編列1 68,470千元,本年度續編第2年經費277,4 62千元,較上年度增列108,992千元。 4.歷史與文化資產維護發展第三期計畫─文 化資產跨域發展計畫總經費1,369,900千 元,分4年辦理,105年度已編列272,913 千元,本年度續編第2年經費387,235千元 ,較上年度增列114,322千元。 5.新增臺灣文化生活品牌國際化計畫─臺中 文創園區經費38,465千元。 6.新增文化資產保存調查與智慧場域計畫經 費5,500千元。 7.新增國家鐵道博物館園區保存維護計畫經 費774,583千元。 8.上年度價值產值化計畫─臺中文化創意產 業園區預算業已編竣,所列38,465千元如 數減列。 9.上年度文化資產科技調查與空間資訊應用 計畫預算業已編竣,所列7,000千元如數 減列。" 2017,5361109000,119000,交通及運輸設備,文化部主管,文化資產局,一般建築及設備,文化支出,22.2.3.1, 2017,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,22.2.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5361200100,107635000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費89,051千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費18,584千元,較上年 度增列建築物耐震能力補強等經費1,673 千元。 3.上年度影視及流行音樂產業資訊平臺計畫 預算業已編竣,所列6,104千元如數減列 。" 2017,5361201000,553037000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.影視音產業發展中程計畫—電影產業發展 旗艦計畫總經費2,550,000千元,分5年辦 理,104至105年度已編列802,117千元, 本年度續編第3年經費477,262千元,較上 年度增列86,009千元。 2.加強電影產業國際合作及推廣經費23,131 千元,與上年度同。 3.電影事業從業人員及團體之輔導與獎助經 費10,950千元,較上年度減列電影推廣活 動等經費1,655千元。 4.電影片分級審議及電影事業管理經費1,69 4千元,較上年度減列購置放映設備等經 費19千元。 5.國產紀錄片國際交流經費15,000千元,與 上年度同。 6.新增推動電影產業應用數位特效加值內容 經費25,000千元。" 2017,5361201100,572634000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.影視音產業發展中程計畫—廣播電視內容 產業發展旗艦計畫總經費2,550,000千元 ,分5年辦理,104至105年度已編列443,2 95千元,本年度續編第3年經費478,207千 元,較上年度增列155,856千元。 2.鼓勵製作國產紀錄片計畫經費35,000千元 ,較上年度增列補助製作紀錄片等經費10 ,000千元。 3.加速行動寬頻服務及產業發展計畫—影視 內容數位互動提升計畫經費50,000千元, 較上年度減列補助製作新型態影音節目等 經費109,535千元。 4.廣播電視節目輔導與管理經費4,427千元 ,較上年度減列錄影節目帶委外審查業務 等經費2,371千元。 5.新增推動電視產業應用數位特效加值內容 經費5,000千元。 6.上年度數位內容跨域應用發展計畫預算業 已編竣,所列15,000千元如數減列。" 2017,5361201200,571483000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,22.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.影視音產業發展中程計畫—流行音樂產業 發展旗艦計畫總經費2,500,000千元,分5 年辦理,104至105年度已編列921,498千 元,本年度續編第3年經費481,483千元, 較上年度增列31,049千元。 2.加速行動寬頻服務及產業發展計畫—流行 音樂數位互動提升計畫經費70,000千元, 較上年度減列補助節目製播等經費70,000 千元。 3.新增推動流行音樂產業應用數位特效加值 內容經費20,000千元。" 2017,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 2017,5361300100,282454000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,22.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費254,152千元,較上年度減列 職員1人、駕駛2人、工友1人及技工1人之 人事費2,800千元。 2.基本行政工作維持費28,302千元,較上年 度減列館舍維運等經費415千元。" 2017,5361300200,559450000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,22.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.傳統藝術資料庫基礎維運與出版計畫經費 23,686千元,較上年度增列傳統藝術資料 庫維運及辦理民間藝術在地發聲計畫等經 費12,434千元。 2.傳統藝術展演交流與推廣計畫經費33,861 千元,較上年度增列國內傳統藝術之保存 及傳承等經費9,086千元。 3.傳統藝術展示與營運計畫經費16,317千元 ,較上年度減列文物展示及教育推廣等經 費13,183千元,增列文物典藏修護與管理 等經費8,317千元,計淨減4,866千元。 4.臺灣音樂資源整合計畫經費43,001千元, 較上年度增列辦理音樂家手稿典藏與出版 及傳藝金曲獎音樂會等經費11,148千元。 5.京劇之展演與發展計畫經費45,412千元, 較上年度增列經典劇目公演、影音出版、 京劇人才培育及國家團隊巡演等經費1,51 6千元。 6.豫劇之展演與發展計畫經費30,514千元, 較上年度減列劇曲推廣演出等經費2,922 千元。 7.臺灣國樂展演與發展計畫經費36,670千元 ,較上年度增列辦理年度公演及國外巡演 等經費2,031千元。 8.臺灣科技融藝創新計畫經費12,989千元, 較上年度減列傳統工藝科技展示等經費21 1千元。 9.補助國立文化機構作業基金317,000千元 ,係補助傳統藝術發展作業基金辦理跨藝 匯流傳統入心跨域加值發展計畫所需經費 ,較上年度增列19,351千元。" 2017,5361308100,349861000,國立文化機構作業基金,文化部主管,國立傳統藝術中心,非營業特種基金,文化支出,22.4.3.1, 2017,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,22.4.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5361400100,133669000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,22.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費104,305千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費16,8 34千元。 2.基本行政工作維持費29,364千元,較上年 度減列館舍電力系統及機電設備汰換更新 工程等經費23,612千元。" 2017,5361400200,195336000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,22.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.美術推展工作經費137,251千元,較上年 度增列辦理美術作品展覽及典藏品保存維 護等經費13,333千元。 2.臺灣科技融藝創新計畫經費13,747千元, 較上年度減列展演文宣印刷及補助跨界創 作等經費2,417千元。 3.博物館數位導覽計畫經費5,687千元,較 上年度減列建置微定位系統等經費1,299 千元。 4.新增臺灣文化生活品牌國際化計畫-藝術 應用發展經費38,651千元。 5.上年度價值產值化計畫-藝術應用與發展 預算業已編竣,所列40,716千元如數減列 。" 2017,5361400500,109147000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,22.5.3.1, 2017,5361409000,0,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般建築及設備,文化支出,22.5.4.1, 2017,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,22.5.5,仍照上年度預算數編列。 2017,5361500100,116268000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,22.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費86,497千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費29,771千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金180千元。" 2017,5361500200,141177000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,22.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推廣工藝研究發展經費83,156千元,較上 年度減列辦理臺灣工藝文化國際交流參訪 等經費23,618千元。 2.新增工藝plus科技加值應用經費4,117千 元。 3.新增工藝增值計畫經費53,904千元。 4.上年度價值產值化計畫─工藝預算業已編 竣,所列54,356千元如數減列。 5.上年度推動科技與工藝創意產業結合旗艦 計畫預算業已編竣,所列7,000千元如數 減列。" 2017,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,22.6.3,仍照上年度預算數編列。 2017,5361600100,134563000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,22.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費57,665千元,較上年度增列退 休退職給付等經費469千元。 2.基本行政工作維持費76,898千元,較上年 度減列文具紙張等經費9,595千元。" 2017,5361600200,259447000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,22.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.博物館業務之推展經費63,355千元,較上 年度減列博物館古蹟建築消防及機電設備 更新等經費22,791千元。 2.博物館系統建置計畫經費189,592千元, 較上年度增列古蹟修繕及修復再利用工程 等經費53,190千元。 3.新增古物新知—臺博館自然史藏品科技檢 測研究計畫經費6,500千元。" 2017,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,22.7.3,仍照上年度預算數編列。 2017,5361700100,97423000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,22.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費60,586千元,較上年度增列退 休退職給付等經費1,179千元。 2.基本行政工作維持費36,837千元,較上年 度增列館舍維運等經費1,758千元。" 2017,5361702000,193228000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,22.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.展示推廣教育活動業務經費9,276千元, 較上年度減列史前旗艦品牌展示推廣行銷 等經費157千元。 2.資訊管理經費1,042千元,較上年度減列 通訊費等116千元。 3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 費7,727千元,較上年度減列卑南遺址國 際學術資料網路建置及人骨整理計畫等經 費3,734千元。 4.卑南文化公園─基本行政工作維持經費10 ,209千元,較上年度增列清潔維護及植栽 美化等經費1,077千元。 5.工務機電管理業務經費18,416千元,較上 年度增列機電設施維修養護等經費655千 元。 6.公共服務活動之規劃及推動業務經費7,70 8千元,較上年度增列展廳服務等經費1,3 66千元。 7.卑南文化公園第二期整體計畫總經費711, 105千元,分年辦理,97至105年度已編列 701,763千元,本年度續編9,342千元,較 上年度減列20,626千元。 8.國立臺灣史前文化博物館南科館整體計畫 總經費1,500,000千元,分年辦理,97至1 05年度已編列1,409,440千元,本年度續 編84,185千元,較上年度減列527,335千 元。 9.建構智慧型博物館計畫經費30,981千元, 較上年度減列手機導覽系統及文物場景數 位化等經費10,019千元。 10.新增臺灣原住民文化資產科技計畫經費5 ,000千元。 11.新增南科分館─基本行政工作維持經費9 ,342千元。" 2017,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,22.8.3,仍照上年度預算數編列。 2017,3763010100,399328000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費383,709千元,較上年度增列 軍人保險保險費等經費631千元。 2.基本行政工作維持費15,619千元,較上年 度減列各項行政事務工作等經費1,649千 元。" 2017,3763010200,482415000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理作業643千元,較上年度減列績 效管制考核作業等經費267千元。 2.岸海巡防作業16,712千元,較上年度減列 海峽兩岸海上聯合搜救演練等經費2,084 千元。 3.情報蒐整作業9,868千元,較上年度減列 諮詢人員績效獎勵金等經費1,536千元。 4.後勤支援作業20,554千元,較上年度減列 檔案庫房擴建計畫等經費1,909千元。 5.通訊資訊管理作業80,735千元,較上年度 增列資通安全防護設備改善計畫等經費2, 031千元。 6.勤務管制作業313千元,與上年度同。 7.海洋事務推動作業2,030千元,較上年度 減列辦理世界海洋日活動等經費33千元。 8.海巡岸際雷達系統換裝計畫總經費741,56 0千元,分4年辦理,103至105年度已編列 390,000千元,本年度續編最後1年經費35 1,560千元,較上年度增列91,560千元。 9.上年度辦理海巡基地籌建及未來發展計畫 預算業已編竣,所列153,563千元如數減 列。 10.上年度辦理南沙太平島交通基礎整建工 程計畫預算業已編竣,所列482,600千元 如數減列。" 2017,3763019000,0,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,23.1.3.1, 2017,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,23.1.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3763100100,3531283000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,499,672千元,與上年度同 。 2.基本行政工作維持費31,611千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等經費1,59 2千元。" 2017,3763100200,2383609000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.後勤業務566,896千元,較上年度減列碼 頭租金等經費11,481千元。 2.海域綜合管理1,444千元,較上年度減列 艦艇勤務及衛星船位控管系統作業等經費 307千元。 3.維護海域秩序及資源保護10,521千元,較 上年度減列船舶消防耗材等經費1,291千 元。 4.艦艇建造及維修752,595千元,較上年度 增列艦艇特別檢驗(大修)等經費29,977千 元。 5.海事專業訓練20,234千元,較上年度增列 訓練用砲彈等經費2,112千元。 6.海域偵防查緝2,351千元,較上年度增列 偵蒐裝備等經費747千元。 7.海上巡防1,754千元,較上年度減列海巡 服務工作等經費359千元。 8.強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計 畫總經費16,204,603千元,分10年辦理, 99至105年度已編列12,665,865千元,本 年度續編第8年經費604,957千元,較上年 度減列1,093,643千元。 9.臺中港海巡基地新建工程計畫總經費877, 372千元,分4年辦理,104至105年度已編 列86,629千元,本年度續編第3年經費422 ,857千元,較上年度增列342,018千元。" 2017,3763109000,2458000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,23.2.3.1, 2017,3763109800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,23.2.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3763200100,6567687000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費6,560,241千元,較上年度增 列志願役人力增加之人事費等1,263,453 千元。 2.基本行政工作維持費7,446千元,較上年 度增列耐震補強初步評估等經費35千元。" 2017,3763200200,135370000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,23.3.2.1, 2017,3763209000,23449000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,23.3.3.1, 2017,3763209800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,23.3.4,仍照上年度預算數編列。 2017,5265010100,475140000,無細項,科技部主管,科技部,一般行政,科學支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費356,672千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,348千元。 2.基本行政工作維持費35,247千元,較上年 度增列檔案庫房設施、會議室及職務宿舍 改善工程等經費4,307千元。 3.資訊管理經費83,221千元,較上年度減列 資訊系統開發及精進等經費12,519千元。" 2017,5265012100,157305000,無細項,科技部主管,科技部,國家災害防救科技中心發展計畫,科學支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.災害應用技術之推動與決策支援計畫經費 83,105千元,較上年度減列災防資料建置 分析等經費33,900千元,增列災害預警技 術整合等經費25,005千元,計淨減8,895 千元。 2.防災科技之落實與服務平台計畫經費64,9 33千元,較上年度減列強化支援災害應變 作業等經費21,807千元,增列颱洪災害事 件調查及災害環境潛勢評估等經費13,740 千元,計淨減8,067千元。 3.加速行動寬頻服務及產業發展計畫-災害 訊息廣播平台系統建置計畫經費9,267千 元,較上年度減列35,733千元。" 2017,5265013100,4945383000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,24.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.晶片設計實作計畫經費398,960千元,較 上年度減列晶片系統設計與實作平台及下 世代無線通訊毫米波射頻前端電路設計、 製造及量測技術發展等經費39,064千元, 增列智慧電子系統整合技術經費20,476千 元,計淨減18,588千元。 2.儀器科技發展計畫經費435,518千元,較 上年度減列儀器技術平台發展與應用、生 醫科技學研團隊輔導及生醫科技研發環境 建置等經費130,590千元,增列前瞻光機 電系統研發經費15,030千元,計淨減115, 560千元。 3.高速計算與網路應用研究計畫經費721,19 1千元,較上年度減列大資料應用及服務 研發等經費79,110千元,增列計算設施維 運及資訊服務等經費116,292千元,計淨 增37,182千元。 4.地震工程之運作及發展計畫經費314,553 千元,較上年度減列國震中心第二實驗設 施建置、結構耐震技術研發及智慧型雲端 監測預警技術研發等經費661,867千元, 增列地震工程服務平台經費19,973千元, 計淨減641,894千元。 5.奈米元件研究與技術人才培育服務計畫經 費424,938千元,較上年度減列奈米元件 研究服務環境建置與維運、前瞻元件技術 開發及高頻量測服務整合型計畫等經費59 ,025千元。 6.建構全國實驗動物資源服務中心計畫經費 361,373千元,較上年度減列動物試驗設 施服務平台等經費34,145千元,增列實驗 動物資源及試驗服務平台5,904千元,計 淨減28,241千元。 7.太空科技發展與服務計畫經費950,479千 元,較上年度減列發射福衛五號及建置福 衛七號等經費321,966千元,增列衛星關 鍵技術研發及太空科技營運服務平台計畫 等經費74,685千元,計淨減247,281千元 。 8.科技發展趨勢分析與資訊服務計畫經費28 1,199千元,較上年度減列科研資料建構 、分析及服務經費30,246千元,增列科技 發展趨勢與創新生態系統研究及生醫產業 商品化人才培育經費9,845千元,計淨減2 0,401千元。 9.海洋科技發展計畫經費857,064千元,較 上年度減列研究船能量重建及海研五號事 件緊急因應計畫經費450,000千元,增列 海洋科研關鍵實驗室運作、2,000噸級海 洋科研探測作業船舶營運及海洋科學研究 專區建置等經費699,206千元,計淨增249 ,206千元。其中: (1)購置2,000噸級研究船總經費920,000 千元,分3年辦理,104至105年度已編 列600,000千元,本年度續編最後1年經 費320,000千元,較上年度減列10,000 千元。 (2)海洋科學研究專區建置計畫總經費2,0 30,000千元,公務預算負擔1,113,000 千元,分5年辦理,104至105年度已編 列70,000千元,本年度續編第3年經費2 60,000千元,較上年度增列210,000千 元。 10.颱風洪水研究發展計畫經費111,047千元 ,較上年度減列大氣水文觀測、分析及服 務整合平台等經費9,594千元,增列極端 雨量致災之分析及預警系統研發經費1,97 1千元,計淨減7,623千元。 11.財團法人國家實驗研究院發展計畫經費8 9,061千元,較上年度減列基本維運等經 費9,439千元。" 2017,5265013200,1551289000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,24.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家同步輻射研究中心發展計畫經費333, 433千元,較上年度減列用戶推廣與成果 管理、輻射管制與工作安全等經費27,870 千元,增列基礎設施維運經費2,509千元 ,計淨減25,361千元。 2.台灣光源計畫經費521,771千元,較上年 度減列加速器、光束線及實驗站運轉維護 等經費58,274千元,增列機電及低溫設施 運轉維護經費5,307千元,計淨減52,967 千元。 3.台灣光子源計畫472,347千元,較上年度 減列光束線及實驗站運轉維護經費7,795 千元,增列加速器各子系統運轉維護經費 23,927千元,計淨增16,132千元。 4.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費20 0,305千元,較上年度減列系統、光束線 及實驗站建置等經費99,695千元。 5.台澳中子設施運轉維護計畫23,433千元, 較上年度減列實驗設施運轉維護等經費3, 501千元。" 2017,5265014100,14266000,無細項,科技部主管,科技部,智慧園區推動規劃及管理,科學支出,24.1.5,"運用資訊與通信技術(ICT)發展智慧園區計 畫總經費1,016,789千元,公務預算負擔530 ,539千元,分4年辦理,其中科技部辦理智 慧園區推動規劃及管理經費,105年度已編 列13,386千元,本年度續編第2年經費14,26 6千元,較上年度增列880千元。" 2017,5265018100,40601292000,國家科學技術發展基金,科技部主管,科技部,非營業特種基金,科學支出,24.1.6.1, 2017,5265019000,690000,交通及運輸設備,科技部主管,科技部,一般建築及設備,科學支出,24.1.7.1, 2017,5265019800,1510000,無細項,科技部主管,科技部,第一預備金,科學支出,24.1.8,仍照上年度預算數編列。 2017,5165101100,384190000,行政管理,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,24.2.1.1, 2017,5265100100,247312000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費224,362千元,較上年度核實 減列人事費3,352千元。 2.基本行政工作維持費22,950千元,較上年 度增列行政大樓頂樓改善工程等經費1,87 9千元。" 2017,5265101000,142612000,綜合企劃,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,24.2.3.1, 2017,5265101500,0,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,24.2.4,"上年度辦理生醫科技與產品研發中心及服務 中心管理等預算業已編竣,所列20,287千元 如數減列。" 2017,5265101600,167712000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫,科學支出,24.2.5,"新增新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計 畫,總經費1,110,000千元,分年辦理,本 年度編列第1年經費如列數。" 2017,5265109800,1000000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,24.2.6,仍照上年度預算數編列。 2017,5165201100,96939000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,國立中科實驗高級中學,教育支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費73,005千元,較上年度增列國 中部教師19人之人事費及員工薪俸晉級差 額等經費19,458千元。 2.基本行政工作維持費14,115千元,較上年 度增列國中部設施保養維護、購置電腦及 辦公設備等經費2,478千元。 3.教學訓輔業務9,819千元,較上年度增列 購置國中部教學及實驗器材等經費416千 元。 4.上年度教學建築與設備辦理國中部校舍新 建工程預算業已編竣,所列91,224千元如 數減列。" 2017,5265200100,261983000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,24.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費226,221千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費14,3 52千元,增列技工、工友退休金及員工薪 俸晉級差額等經費3,636千元,計淨減10, 716千元。 2.基本行政工作維持費35,762千元,較上年 度減列辦公大樓機電養護費等651千元。" 2017,5265201000,1047000,企劃行政,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,24.3.3.1, 2017,5265208100,0,科學工業園區管理局作業基金,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,24.3.4.1, 2017,5265209800,1000000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,24.3.5,仍照上年度預算數編列。 2017,5165301100,278553000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,24.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費247,828千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、外籍教師專業教學津 貼及退休退職給付等經費11,258千元。 2.基本行政工作維持20,124千元,較上年度 減列單槍投影機汰換及退休職人員三節慰 問金等經費32千元。 3.教學訓輔業務10,601千元,較上年度減列 電腦汰換等經費370千元。 4.上年度辦理十二年一貫綠色科技明日典範 學校預算業已編竣,所列2,228千元如數 減列。" 2017,5265300100,190179000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,24.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費155,025千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,619千元。 2.基本行政工作維持費35,154千元,較上年 度減列購置辦公設備及退休職人員三節慰 問金等經費122千元。" 2017,5265301000,41245000,綜合企劃,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,24.4.3.1, 2017,5265309000,0,交通及運輸設備,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般建築及設備,科學支出,24.4.4.1, 2017,5265309800,1000000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,24.4.5,仍照上年度預算數編列。 2017,4066010100,193884000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費142,172千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,139千元。 2.基本行政工作維持費51,712千元,較上年 度減列資訊服務費、水電費、物品及一般 事務費等2,984千元。" 2017,4066010200,20229000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,25.1.2,"本年度預算數20,229千元,係辦理金融監理 業務所需經費,較上年度增列資訊軟硬體設 備費等261千元。" 2017,4066019800,360000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,25.1.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,4066100100,327215000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費265,841千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費839千元。 2.基本行政工作維持費61,374千元,較上年 度減列水電費及資訊服務費等1,977千元 。" 2017,4066100300,7631000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,25.2.2,"本年度預算數7,631千元,係辦理銀行監理 業務所需經費,較上年度減列影印機租金及 大陸地區旅費等457千元。" 2017,4066109800,240000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,25.2.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,4066200100,314372000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,25.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費290,061千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費839千元。 2.基本行政工作維持費24,311千元,較上年 度減列辦公大樓公共安全設備修繕經費及 資訊服務費等4,073千元,增列電信總機 系統汰換更新經費2,900千元,計淨減1,1 73千元。" 2017,4066200400,9360000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,25.3.2,"本年度預算數9,360千元,係辦理證券期貨 市場監理業務所需經費,較上年度減列辦理 委託研究計畫經費及國外旅費等1,186千元 。" 2017,4066209000,0,營建工程,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,25.3.3.1, 2017,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,25.3.4,仍照上年度預算數編列。 2017,4066300100,136773000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,25.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費121,834千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費14,939千元,較上年 度減列水電費及一般事務費等779千元。" 2017,4066300500,5767000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,25.4.2,"本年度預算數5,767千元,係辦理保險監理 業務所需經費,較上年度減列通訊費等641 千元,增列委辦費等365千元,計淨減276千 元。" 2017,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,25.4.3,仍照上年度預算數編列。 2017,4066400100,395936000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,25.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費360,992千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額及員工薪俸 晉級差額等經費7,069千元。 2.基本行政工作維持費34,944千元,較上年 度減列辦公大樓管理費及房屋建築養護費 等1,895千元。" 2017,4066400600,19280000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,25.5.2,"本年度預算數19,280千元,係辦理金融機構 檢查業務所需經費,較上年度減列教育訓練 費及其他業務租金等387千元。" 2017,4066409800,615000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,25.5.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2017,5169010500,1025034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,26.1.1,"本年度預算數1,025,034千元,係各榮民總 醫院及其分院臨床教學研究經費,與上年度 同。" 2017,5169010700,53231000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,26.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.退除役官兵就學獎助40,101千元,較上年 度增列對學生之獎助等7,566千元。 2.退除役官兵職業技術訓練13,130千元,較 上年度增列一般事務費等424千元。" 2017,6169010400,10433503000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,26.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.榮民健康保險經費5,395,455千元,較上 年度減列48,486千元。 2.榮眷健康保險經費1,747,112千元,較上 年度減列92,924千元。 3.榮民健保醫療部分負擔經費3,290,936千 元,較上年度增列97,981千元。" 2017,6269010900,602102000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,26.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費49,206千元,較上年 度減列一般事務費及其他業務租金等6,22 8千元。 2.清寒榮民子女就學補助經費11,240千元, 較上年度減列2,003千元。 3.志工服務照護榮民經費105,473千元,較 上年度減列1,161千元。 4.榮民榮眷遺眷急難救助及慰問經費314,12 9千元,與上年度同。 5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費103, 404千元,較上年度減列3,500千元。 6.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談5,710千 元,較上年度減列辦理座談等經費419千 元。 7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業2, 890千元,較上年度減列一般事務費等40 千元。 8.海內外退伍軍人聯繫作業10,050千元,較 上年度減列2,701千元。" 2017,6369010100,3355425000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,26.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,015,970千元,較上年度減 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費28 0,610千元。 2.基本行政工作維持費76,474千元,較上年 度減列通訊費、國內旅費、設備及投資等 經費3,656千元。 3.幹部在職及役男替代役訓練經費4,077千 元,較上年度增列213千元。 4.辦理統計與資訊管理作業經費93,025千元 ,較上年度增列設備及投資等10,388千元 。 5.辦理榮民工程公司清理計畫165,879千元 ,較上年度減列補助國軍退除役官兵安置 基金代榮民工程公司舉借款利息7,455千 元。" 2017,6369010300,2344302000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,26.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對榮民及特定醫療體系之補助1,662,716 千元,較上年度減列補助各榮民總醫院及 其分院之退休撫卹金、樂生療養院寄醫榮 民醫療照護費用等80,645千元。 2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務334,49 0千元,較上年度減列購置藥品及傷殘醫 療補助等經費2,463千元。 3.各級榮民醫院營運督導管理3,296千元, 較上年度增列辦理醫學活動等經費265千 元。 4.社區醫療服務109,018千元,與上年度同 。 5.醫事人力培訓與專業教育訓練24,029千元 ,較上年度增列醫事人力訓練、國防醫學 院代訓公費生及配合衛生福利部辦理重點 科別培育公費醫師制度計畫等經費7,252 千元。 6.高齡醫學發展與照護119,151千元,較上 年度增列提供衰弱、失能風險老人慢性疾 病管理及健康服務等經費77,000千元。 7.安寧緩和醫療照護與推廣10,918千元,較 上年度增列安寧療護專業人員培訓等經費 2,697千元。 8.榮民養護公務預算病床轉型護理之家80,6 84千元,較上年度增列榮民病床設施設備 改善經費44,984千元。" 2017,6369010600,5356000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,26.1.7,"本年度預算數5,356千元,係林區及農場經 營管理經費,較上年度減列945千元。" 2017,6369010800,8454766000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,26.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費778,730千元,較上 年度減列一般事務費、設備及投資等經費 31,812千元,增列照服員及護理人員經費 11,005千元,計淨減20,807千元。 2.就養榮民給與等經費7,642,617千元,較 上年度減列778,317千元。 3.就養榮民養護材料費15,146千元,較上年 度減列795千元。 4.就養榮民文康活動及住院年節慰問10,503 千元,較上年度增列就養榮民文康活動等 經費440千元。 5.廢水廢棄物及環境保護作業7,770千元, 較上年度減列雜項設備費等1,558千元。" 2017,6369019000,440652000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,26.1.9.1, 2017,6369019800,19000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,26.1.10,仍照上年度預算數編列。 2017,7669019600,90632049000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,26.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.官兵一次退除役給付5,696,210千元,較 上年度減列一次退伍金等87,339千元。 2.大陸已退來台軍官給付半俸11,708千元, 較上年度減列2,671千元。 3.退休及贍養官兵薪給60,858,272千元,較 上年度減列退休俸950,476千元。 4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,409,79 8千元,較上年度減列30,779千元。 5.退休及贍養官兵眷屬各項補助22,498,259 千元,較上年度減列優惠存款利息差額及 用電優待補助等經費5,218,607千元。 6.國軍單身退員宿舍服務與管理12,359千元 ,較上年度減列臨時人員酬金等381千元 。 7.國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金50 0千元,與上年度同。 8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金144, 943千元,較上年度減列29,527千元。" 2017,7769019700,8221000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,26.1.12,"本年度預算數8,221千元,係辦理退除業務 作業經費,較上年度減列1,451千元。" 2017,3271150100,110501000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,27.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費88,382千元,較上年度核實減 列人事費4,109千元。 2.基本行政工作維持費5,645千元,較上年 度減列模範公務人員獎勵金及退休職人員 三節慰問金等2,007千元,增列退休人員 年終慰問金等150千元,計淨減1,857千元 。 3.行政管理經費16,474千元,較上年度減列 公共聯繫費及房屋建築養護費等451千元 。" 2017,3271150200,11982000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,27.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.民政社衛業務經費2,348千元,較上年度 減列印製芳草人物專輯等相關費用計388 千元。 2.經建財務業務經費2,061千元,較上年度 減列辦理企業觀摩研討會相關費用計200 千元。 3.教文及資料業務經費6,416千元,較上年 度減列辦理省政資料館屋頂防水工程等經 費17,937千元,增列省府重要活動照片數 位掃描委外計畫831千元,計淨減17,106 千元。 4.法規業務經費1,157千元,與上年度同。" 2017,3271159000,2387000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,27.1.3.1, 2017,3271159800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,27.1.4,仍照上年度預算數編列。 2017,3271160100,52865000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,27.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費40,047千元,較上年度核實減 列技工、工友、駕駛退職金及撥補勞工退 休準備金專戶差額等經費8,572千元。 2.基本行政工作維持費8,312千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金336千元。 3.進修訓練經費170千元,與上年度同。 4.聯繫業務經費1,150千元,與上年度同。 5.園區藝文活動經費472千元,較上年度減 列辦理臺灣地方議政70年系列活動經費1, 132千元。 6.檔案管理經費2,714千元,與上年度同。" 2017,3271160200,2038000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,27.2.2.1, 2017,3271160300,1053000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,27.2.3.1, 2017,3271160400,3750000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,27.2.4.1, 2017,3271169000,483000,其他設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,27.2.5.1, 2017,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,27.2.6,仍照上年度預算數編列。 2017,5371160500,1643000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,27.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學術研究發展經費83千元,與上年度同。 2.典藏展示經費193千元,與上年度同。 3.推廣教育經費62千元,與上年度同。 4.行政業務經費1,305千元,與上年度同。" 2017,5171185100,49967951000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,27.3.1,"本年度預算數49,967,951千元,較上年度減 列22,013千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 本辦公費、私立學校教職員公教人員保 險保費及外籍英語教師等經費15,751,372 千元。 2.補助各直轄市及縣市學校營養午餐、中途 學校、國中雜費減免、學校水電費與老舊 校舍整建及相關設施經費16,500,000千元 。 3.補助各直轄市及縣市應繳納之退休教育人 員優惠存款差額利息經費16,716,579千元 。 4.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費1, 000,000千元。" 2017,5871186000,11000000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,27.3.2,"本年度預算數11,000,000千元,係補助各直 轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 計畫等經費,與上年度同。" 2017,5971186100,23500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,27.3.3,"本年度預算數23,500,000千元,與上年度同 ,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施等 經費17,500,000千元。 2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 6,000,000千元。" 2017,6171186600,889894000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,27.3.4,"本年度預算數889,894千元,係補助各直轄 市與縣市依法應負擔之農民健康保險及國民 年金保險等經費,較上年度增列6,466千元 。" 2017,6271186700,4484981000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,27.3.5,"本年度預算數4,484,981千元,係補助各直 轄市及縣市低收入戶生活補助等經費,較上 年度增列79,260千元。" 2017,6371186800,29336720000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,27.3.6,"本年度預算數29,336,720千元,係補助各直 轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 老人、婦女福利服務與中低收入老人生活津 貼及老年農民福利津貼等經費,較上年度增 列264,515千元。" 2017,8671188400,14598245000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,27.3.7,"本年度預算數14,598,245千元,較上年度減 列2,901,842千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 、對公立醫療院所補助等經費10,028,608 千元。 2.補助各直轄市及縣市應繳納之退休公務、 警察、消防人員優惠存款差額利息經費4, 069,637千元。 3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 費500,000千元。" 2017,8671189100,3983327000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市保障財源補助,專案補助支出,27.3.8,"本年度預算數3,983,327千元,係依地方制 度法規定保障各直轄市及縣市政府獲配之中 央統籌分配稅款、一般性及專案補助款合計 數,不低於103年度相同基礎之獲配水準, 較上年度增列573,614千元。" 2017,8671189200,94720000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市繳款專案補助,專案補助支出,27.3.9,"本年度預算數94,720千元,係為挹注直轄市 及縣市財源收入,減輕其財政負擔,鼓勵直 轄市與縣市繳納積欠以前年度全民健康保險 保費、勞工保險保費及退休人員優惠存款差 額利息等補助經費,較上年度增列94,720千 元。" 2017,8771188500,24405280000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,27.3.10,"本年度預算數24,405,280千元,係對直轄市 及縣市平衡預算補助經費,以改善其財政收 支,較上年度增列1,905,280千元。" 2017,3271550100,71066000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,27.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費52,969千元,較上年度核實減 列人事費426千元。 2.基本行政工作維持費18,097千元,較上年 度增列14,023千元,包括: (1)減列水電費、電話費及退休職人員三 節慰問金等經費220千元。 (2)新增委員兼職費、召開委員會差旅費 、辦理經管國有地排除占用訴訟費、節 能LED燈汰換及零星修繕、本府周邊私 有土地收購、辦公房舍整修及成立連江 辦公室設備等經費14,243千元。" 2017,3271550200,13443000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,27.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人才培育與表揚經費200千元,較上年度 減列173千元。 2.辦理金馬地區機關學校等補助經費6,900 千元,較上年度增列急難慰助、補助學校 或社團辦理藝文、環保、慈善等活動經費 4,797千元。 3.輔導金馬地區業務經費6,343千元,較上 年度增列4,822千元,包括: (1)減列學術論文獎補助費等175千元。 (2)增列協助推動兩縣財經及服務鄉親參 與民俗活動等經費614千元。 (3)新增辦理金馬地區首長座談會、永續 發展民意蒐集公聽會、專家學者諮詢及 委外辦理機關功能再造提升金馬兩縣地 方自治研究等經費4,383千元。" 2017,3271559800,280000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,27.4.3,仍照上年度預算數編列。 2017,8671558400,0,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區基礎建設,專案補助支出,27.4.4,"上年度補助金馬地區基礎建設計畫預算業已 編竣,所列30,668千元如數減列。"