year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note 2018,3102010100,826383000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費615,358千元,較上年度核實 減列人事費19,152千元。 2.基本行政工作維持費165,917千元,較上 年度增列房屋建築養護等經費486千元。 其中總統府外牆清洗防護及局部檢修工程 計畫總經費31,645千元,分2年辦理,本 年度編列第1年經費15,465千元。 3.資訊行政工作維持費40,686千元,較上年 度減列資訊服務等經費1,475千元。 4.警衛行政工作維持費4,422千元,較上年 度減列車輛油料等經費336千元。" 2018,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首國內 外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 其他相關經費,與上年度同。" 2018,3102010300,15614000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.慶典布置經費4,351千元,較上年度增列 布置會場等經費494千元。 2.慶典接待經費11,263千元,較上年度減列 國宴及致贈賓客紀念品等經費1,455千元 。" 2018,3102010400,6861000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, 2018,3102010500,10194000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數10,194千元,係辦理新聞聯繫 與發布所需經費,較上年度減列辦理相關新 聞活動等經費1,172千元。" 2018,3102010600,23755000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第9任卸任總統禮遇經費8,590千元,與上 年度同。 2.第13任卸任總統禮遇經費9,590千元,較 上年度減列處理事務等經費1,000千元。 3.第13任卸任副總統禮遇經費5,575千元, 較上年度減列處理事務等經費500千元。" 2018,3102010800,5402000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報編印經費443千元,較上年度減列公 報印刷等經費65千元。 2.印信鑄造頒發經費1,334千元,較上年度 減列各機關印信製(換)發經費1,475千元 。 3.勳章製作及敬老事宜經費3,625千元,較 上年度減列敬老禮品等經費2,278千元。" 2018,3102019800,2373000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.8,本年度預算數較上年度增列如列數。 2018,3102100100,175494000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費147,211千元,較上年度核實 減列人事費2,821千元。 2.基本行政工作維持費28,283千元,較上年 度增列資訊服務費、房屋建築養護費及硬 體設備費等1,467千元。" 2018,3102102000,19482000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數19,482千元,係國家安全諮詢 研究業務經費,較上年度減列國防、外交與 兩岸相關議題之研究經費2,001千元。" 2018,3102109000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,1.2.3.1, 2018,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5302300100,190549000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費154,069千元,較上年度核實 減列人事費2,672千元。 2.基本行政工作維持費33,980千元,較上年 度減列購置資訊軟硬體設備等經費2,571 千元,增列古蹟建築物整修工程規劃設計 監造等經費16,985千元,淨計增14,414千 元。 3.資訊業務經費2,500千元,較上年度增列 購置資訊軟硬體設備等經費1,000千元。" 2018,5302301000,14326000,無細項,總統府主管,國史館,檔案文物管理與編纂,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文物管理應用經費4,245千元,較上年度 減列辦理文物特展等經費3,662千元。 2.檔案管理應用經費6,997千元,較上年度 減列史料數位化等經費759千元。 3.國史編纂經費3,084千元,較上年度減列 史籍印製等經費5,386千元。" 2018,5302309000,920000,交通及運輸設備,總統府主管,國史館,一般建築及設備,文化支出,1.3.3.1, 2018,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5302313000,73927000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費59,130千元,較上年度核實減 列人事費522千元。 2.基本行政工作維持費14,797千元,較上年 度減列大樓耐震評估及文物大樓屋頂防水 隔熱改善工程等經費3,940千元。" 2018,5302314000,16821000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.民俗文物管理應用經費3,329千元,較上 年度減列委託學術研究經費等385千元。 2.文獻管理應用經費8,576千元,較上年度 增列建置臺鹽檔案庫房消防設備等經費94 4千元。 3.文獻研究編纂經費4,916千元,較上年度 減列印製出版品等經費407千元。" 2018,5202400100,262636000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費195,408千元,較上年度核實 減列人事費1,100千元。 2.基本行政工作維持費57,702千元,較上年 度減列水電費及事務機具租金等4,770千 元。 3.幼兒園運作維持經費9,526千元,與上年 度同。" 2018,5202401000,3323267000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, 2018,5202402000,1632754000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, 2018,5202403000,659327000,無細項,總統府主管,中央研究院,國家生技研究園區,科學支出,1.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家生技研究園區計畫總經費22,596,000 千元,97至106年度已編列20,021,805千 元,本年度續編第11年經費419,327千元 ,較上年度減列752,128千元。 2.新增國家生技研究園區營運管理維護經費 240,000千元。" 2018,5202404000,246014000,無細項,總統府主管,中央研究院,南部院區,科學支出,1.5.5,"南部院區計畫總經費5,545,417千元,105至 106年度已編列1,575,000千元,本年度續編 第3年經費246,014千元,較上年度減列1,24 0,986千元。" 2018,5202409000,0,土地購置,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.6.1, 2018,5202409800,7375000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.7,仍照上年度預算數編列。 2018,3203010100,883202000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費811,146千元,較上年度減列 駕駛2人之人事費等5,350千元。 2.基本行政工作維持費70,284千元,較上年 度減列水電費、員工教育訓練費及國內旅 費等564千元。 3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。 4.檔案管理典藏掃描及維護經費397千元, 與上年度同。 5.資料蒐集及陳列經費1,225千元,與上年 度同。" 2018,3203010700,11245000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費338千元,與上年度同。 2.施政報告編印經費684千元,與上年度同 。 3.政策及法案之研審經費838千元,較上年 度新增辦理公民投票審議業務及能源減碳 業務經費184千元。 4.派員出國計畫經費560千元,較上年度增 列派員參加國際會議等經費158千元。 5.公共事務推展經費5,500千元,較上年度 增列院區警衛超勤誤餐費等100千元。 6.法規審查研議及訴願審議督導3,325千元 ,與上年度同。" 2018,3203011100,6150000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,150千元,係院長行使職權 之相關必要支出,較上年度減列如列數。" 2018,3203011500,40293000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技發展企劃及行政工作維持費34,335千 元,較上年度減列人事費及聘用研究員之 兼職費等2,758千元,增列整修辦公室及 購置資訊軟硬體設備等經費2,350千元, 計淨減408千元。 2.政府科技概算審議經費1,895千元,較上 年度增列審查費及出席費等250千元。 3.科技會報及重要科技策略會議經費4,063 千元,較上年度增列國外專家來台日支費 、場地及設備租金等經費1,470千元。" 2018,3203011600,176547000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南部聯合服務業務經費158,255千元,較 上年度增列68,350千元,包括: (1)基本運作經費8,979千元,較上年度減 列水電費10千元。 (2)南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫 總經費416,825千元,分7年辦理,101 至106年度已編列267,549千元,本年度 續編最後1年經費149,276千元,較上年 度增列68,360千元。 2.中部聯合服務業務經費6,605千元,較上 年度減列水電費6千元。 3.東部聯合服務業務經費5,369千元,較上 年度減列水電費6千元。 4.雲嘉南區聯合服務業務經費6,318千元, 較上年度減列行政勞務委外等經費406千 元。" 2018,3203011800,8028000,無細項,行政院主管,行政院,國土及資通安全業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土安全規劃經費4,709千元,較上年度 減列國外旅費41千元。 2.資通安全業務經費3,319千元,較上年度 減列專家學者出席費及講座鐘點費等524 千元。" 2018,3203011900,7655000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.災害防救行政工作維持費1,970千元,較 上年度減列購置書刊經費30千元。 2.全國災害防救業務推展經費5,685千元, 較上年度減列派員參加國際會議及辦理各 項會議等經費392千元。" 2018,3203012000,14298000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.性別平等綜合企劃業務經費2,301千元, 較上年度減列專家學者出席費、審查費及 稿費等11千元。 2.推展性別平等權益促進工作經費1,517千 元,與上年度同。 3.推展性別平等權利保障工作經費3,273千 元,較上年度減列辦理性別平等宣導等經 費300千元。 4.性別平等推廣及發展工作經費7,207千元 ,較上年度減列委託辦理107年度亞太經 濟合作會議性別議題相關經費422千元。" 2018,3203012200,15372000,無細項,行政院主管,行政院,消保及食安業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消費者保護綜合企劃業務經費4,389千元 ,較上年度減列消費者保護會委員兼職費 等228千元。 2.消費者保護督導業務經費2,874千元,較 上年度減列捐助民間團體辦理有關保護消 費者權益及相關事務所需經費56千元。 3.消費者保護法制業務經費902千元,與上 年度同。 4.消費者保護官業務經費3,299千元,較上 年度減列委託辦理市售檢驗經費33千元。 5.食品安全業務經費3,908千元,較上年度 減列辦理食品安全相關會議等經費1,592 千元。" 2018,3203012300,60928000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊系統維運及更新經費41,528千元,較 上年度減列購置資訊相關設備費等702千 元。 2.政務大數據創新應用計畫,總經費93,500 千元,分4年辦理,106年度已編列18,000 千元,本年度續編第2年經費19,400千元 ,較上年度增列1,400千元。" 2018,3203012400,53420000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新聞聯繫與發布經費3,434千元,較上年 度增列新聞中心與記者工作室場地修繕及 汰換設備等經費459千元。 2.法令政策溝通經費23,721千元,較上年度 減列政策宣導等經費5,975千元。 3.輿情蒐報與研析經費7,255千元,較上年 度增列大數據資料庫使用權利費及影印機 租金等1,071千元。 4.辦理縣市政府新聞聯繫及輿情蒐報經費8, 694千元,較上年度減列政策宣導等經費3 24千元。 5.新聞影音圖像資料之攝製經費5,277千元 ,較上年度增列數位影音編輯工具授權及 汰換老舊攝影設備等經費929千元。 6.國情資料編印及供應經費5,039千元,較 上年度增列圖庫、翻譯等編輯工具所需權 利使用費及購置工具書耗材等經費336千 元。" 2018,3203019000,12266000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.12.1, 2018,3203019800,3800000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.13,仍照上年度預算數編列。 2018,3203100100,814261000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費783,840千元,較上年度減列 技工及工友5人之人事費等4,358千元,增 列員工薪俸晉級差額等經費419千元,計 淨減3,939千元。 2.基本行政工作維持費28,267千元,較上年 度減列辦理建築物耐震能力評估等經費2, 369千元。 3.政府內部控制監督機制規劃及督導經費2, 154千元,較上年度減列派員出席國外內 部控制相關會議等經費17千元。" 2018,3203101000,3772000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央總預算之核編與執行經費3,083千元 ,較上年度減列派員出國考察OECD主要國 家政府預算作業制度與發展等經費4千元 。 2.地方政府主計業務之督導與查核經費689 千元,與上年度同。" 2018,3203101100,1870000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數1,870千元,係辦理特種基金 預算核編及執行經費,與上年度同。" 2018,3203101200,2211000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央總決算之處理與核編經費1,564千元 ,與上年度同。 2.特種基金會計事務處理及決算核編經費64 7千元,與上年度同。" 2018,3203101300,27331000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理統計行政與統計標準經費622千元, 與上年度同。 2.辦理綜合統計經費12,656千元,較上年度 減列委託辦理營造工程物價指數權數結構 調查、購置蓋洛普分析資料庫及民間自建 營繕工程調查等經費3,116千元,增列辦 理服務業營運及投資概況調查等經費2,42 3千元,計淨減693千元。 3.辦理家庭收支統計經費13,049千元,較上 年度減列家庭收支調查紀念品及宣導等經 費142千元。 4.辦理綠色國民所得統計經費1,004千元, 與上年度同。" 2018,3203101400,92112000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理農林漁牧業普查經費3,400千元,較 上年度增列辦理普查母體訪查判定作業及 專題研究等經費2,430千元。 2.辦理工業及服務業普查經費8,415千元, 較上年度減列成立普查臨時組織、人員訓 練、宣導及實地訪查等經費247,585千元 。 3.辦理人口及住宅普查經費6,350千元,較 上年度增列辦理試驗調查及普查方法研究 等經費2,218千元。 4.普查資訊供應管理及發展經費13,842千元 ,較上年度減列臨時人員資料整理酬勞等 經費360千元,增列地理資訊平台與網路 填報系統維護及委託辦理普查區劃分等經 費3,067千元,計淨增2,707千元。 5.國富統計經費703千元,與上年度同。 6.人力資源及專案調查經費33,027千元,較 上年度減列按年辦理相關附帶專案調查等 經費940千元,增列人力資源調查管理系 統維護等經費740千元,計淨減200千元。 7.受僱員工薪資調查及生產力統計經費11,5 84千元,較上年度減列按月辦理各行業受 僱員工薪資調查經費176千元,增列薪情 平臺系統維護等經費315千元,計淨增139 千元。 8.各機關統計調查及調查網管理經費14,791 千元,與上年度同。" 2018,3203101500,15627000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數15,627千元,係辦理主計人員 訓練經費,較上年度減列水電費17千元。" 2018,3203101600,77265000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.歲計會計資訊管理經費22,881千元,較上 年度增列辦理中央及地方之公務機關與基 金歲計會計系統軟體維護、諮詢服務、上 線輔導及改版推動等經費5,854千元。 2.統計及行政資訊管理經費10,990千元,較 上年度減列委託辦理普查數據應用技術研 究等經費282千元,增列差勤系統、中文 作業環境系統及普查視覺化查詢系統軟硬 體維護等經費919千元,計淨增637千元。 3.資訊系統維運管理經費27,772千元,較上 年度減列網際網路通訊等經費1,160千元 ,增列機房、主計資訊集中維運平台及電 腦等軟硬體維護費1,803千元,計淨增643 千元。 4.跨機關整合共用行政資訊系統推動計畫總 經費108,972千元,分4年辦理,106年度 已編列24,961千元,本年度續編第2年經 費15,622千元,較上年度減列9,339千元 。" 2018,3203109000,22685000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, 2018,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 2018,3203300100,345030000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費315,219千元,較上年度核實 減列人事費6,977千元。 2.基本行政工作維持費24,247千元,較上年 度增列空調設備汰換等經費43千元。 3.人事行政資訊工作經費5,216千元,較上 年度減列資訊服務費等18千元。 4.人事資料登記管理經費348千元,較上年 度增列一般事務費18千元。" 2018,3203300200,199054000,無細項,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人事行政綜合規劃經費3,329千元,較上 年度減列委託研究及人事機構人力資源管 理創新獎勵等經費2,024千元,增列人事 行政之策略規劃等經費517千元,計淨減1 ,507千元。 2.合理配置組設人力經費2,149千元,較上 年度減列委託研究等經費340千元。 3.公務人員培訓與考用經費59,658千元,較 上年度減列友好國家公務人員交換訪問計 畫等經費4,523千元,增列製頒公教人員 服務獎章等經費3,103千元,計淨減1,420 千元。 4.給與福利制度規劃經費1,643千元,較上 年度減列委託研究等經費59千元。 5.人事資訊發展規劃經費76,043千元,較上 年度減列5,134千元,包括: (1)全國性共用人事業務資訊系統功能提 升及維運計畫總經費290,371千元,分4 年辦理,106年度已編列70,905千元, 本年度續編第2年經費65,771千元,較 上年度減列5,134千元。 (2)人力資源資訊服務經費10,272千元, 與上年度同。 6.策略性人力資源跨域整合計畫總經費442, 236千元,分4年辦理,106年度已編列64, 300千元,本年度續編第2年經費56,232千 元,較上年度減列8,068千元。 7.上年度行政院跨領域科技管理與談判人才 培育計畫預算業已編竣,所列15,679千元 如數減列。" 2018,3203300300,0,交通及運輸設備,行政院主管,人事行政總處,一般建築及設備,行政支出,2.3.3.1, 2018,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.4,仍照上年度預算數編列。 2018,7603303400,7142000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付5, 544千元,較上年度減列優惠存款利息差 額補貼經費1,986千元。 2.第一屆資深立法委員自願退職給付1,598 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 貼經費2,112千元。" 2018,7603303600,9133000,無細項,行政院主管,人事行政總處,因公傷亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數9,133千元,係辦理中央公教 員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 公傷亡慰問給付經費,較上年度減列46千元 。" 2018,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.7,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 舊制退撫給付,與上年度同。" 2018,8903304500,1691500000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.8,"本年度預算數1,691,500千元,係辦理公教 人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度 減列8,500千元。" 2018,3203340100,128214000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費123,282千元,較上年度核實 減列人事費7,013千元。 2.基本行政工作維持費4,932千元,較上年 度減列院區環境維護及三節慰問金等1,48 1千元。" 2018,3203341000,90797000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.在職訓練研習課程經費49,134千元,較上 年度減列聘請講座及學員膳宿等經費4,66 2千元。 2.訓練輔導行政維持經費8,871千元,較上 年度增列水電費等1,491千元。 3.人力資源研究發展經費27,795千元,較上 年度增列系統開發及平台建置維運等經費 5,941千元。 4.網路教學系統經費4,997千元,較上年度 減列數位行動學習網系統維護等經費60千 元。" 2018,3203349000,15164000,營建工程,行政院主管,公務人力發展學院,一般建築及設備,行政支出,2.4.3.1, 2018,3203349800,1200000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,第一預備金,行政支出,2.4.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5303400100,707253000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費516,728千元,較上年度增列 法定編制人員待遇等經費7,602千元。 2.基本行政工作維持費190,525千元,較上 年度減列水電費與院區改善及設施更新等 經費27,797千元。" 2018,5303400200,97540000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物研究、展覽與推廣,文化支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.器物研究與展覽經費18,736千元,較上年 度增列辦理年度特展及學術研討會等經費 11,498千元。 2.書畫研究與展覽經費7,954千元,較上年 度增列辦理展覽設計製作等經費842千元 。 3.圖書研究與展覽經費9,679千元,較上年 度增列辦理展覽設計製作等經費290千元 。 4.展示服務經費10,998千元,較上年度減列 展覽文宣品印製等經費1,001千元。 5.社教推廣經費11,872千元,較上年度增列 辦理青少年教育推廣及銀髮族文化體驗等 經費6,762千元。 6.數位教推與服務維運經費20,381千元,較 上年度減列資訊維護等經費921千元。 7.文物科技研析與實驗室維護經費8,807千 元,較上年度增列辦理科學檢測研討會等 經費77千元。 8.新增國際交流計畫經費1,575千元。 9.新增博物館館校合作教育資料鏈結服務計 畫總經費24,000千元,分3年辦理,本年 度編列第1年經費7,538千元。 10.上年度4G加速行動寬頻服務及產業發展 計畫預算業已編竣,所列27,500千元如數 減列。" 2018,5303400300,27298000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物徵集與管理,文化支出,2.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.器物管理經費3,528千元,較上年度減列 文物包裝材料等經費1,403千元。 2.書畫管理經費4,230千元,較上年度增列 文物保存耗材等經費125千元。 3.圖書管理經費9,131千元,較上年度減列 辦理圖書文獻類典藏文物資料庫檢索系統 內容製作等經費2,455千元。 4.文物登錄管理與保存修護經費6,922千元 ,較上年度減列購置文物科學研析設備等 經費367千元。 5.文物創意管理經費3,487千元,較上年度 減列智慧財產權授權與權利侵害之救濟及 照相器材汰換等經費1,330千元。" 2018,5303400400,68856000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,南院文物研究、展覽與推廣,文化支出,2.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南院文物研究與展覽經費22,628千元,較 上年度減列專題影片拍攝等經費3,449千 元。 2.南院教育推廣與數位服務經費46,228千元 ,較上年度減列資訊服務及設備等經費1, 420千元。" 2018,5303400500,25131000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,南院文物徵集與管理,文化支出,2.5.5,"本年度預算數25,131千元,係辦理南院文物 徵集與管理業務經費,較上年度減列國外包 裝運輸保險等經費1,410千元。" 2018,5303400600,131632000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全管理維護,文化支出,2.5.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.北部院區安全管理維護經費35,449千元, 較上年度減列消防設備汰舊改善等經費25 ,033千元。 2.南部院區安全管理維護經費96,183千元, 較上年度減列承攬業務等經費8,546千元 。" 2018,5303400700,420340000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,新故宮計畫,文化支出,2.5.7,"新增新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展 中程計畫總經費10,100,000千元,分6年辦 理,本年度編列第1年經費420,340千元。" 2018,5303409000,1680000,交通及運輸設備,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.5.8.1, 2018,5303409800,3600000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.5.9,仍照上年度預算數編列。 2018,5903410100,692591000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費646,478千元,較上年度核實 減列人事費678千元。 2.基本行政工作維持費46,113千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費等542千元 。" 2018,5903411000,19995000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,規劃及推動國家發展計畫綜合業務,其他經濟服務支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃推動國家發展計畫經費2,381千元, 較上年度增列教育訓練費等975千元。 2.編審施政計畫及健全中長程計畫制度經費 1,203千元,較上年度減列一般事務費等7 千元。 3.辦理國家發展重要議題研究經費7,600千 元,較上年度減列辦理經社情勢變動相關 即時性對策之研究等經費1,400千元。 4.編製國家發展經社資料經費2,922千元, 較上年度減列辦理英譯文稿及編撰等經費 541千元。 5.管理圖書資訊及出版品經費3,018千元, 較上年度減列辦理出版品機構典藏系統內 容擴充計畫等經費690千元。 6.推動國際合作及交流相關業務經費2,871 千元,較上年度減列辦理相關會議及外賓 接待等經費15千元。" 2018,5903411100,15892000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,研擬經濟政策、協調推動財經措施,其他經濟服務支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.經濟、景氣情勢分析經費9,182千元,較 上年度減列辦理國際經濟情勢動態研析等 經費942千元。 2.財經新策略規劃研究經費6,710千元,較 上年度減列辦理財金策略之規劃研究等經 費2,335千元。" 2018,5903411200,17861000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進社會發展及計畫審議協調,其他經濟服務支出,2.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.社會發展政策研究與規劃經費3,471千元 ,較上年度減列辦理我國社會公義與公共 治理重要議題研析及對策規劃等經費741 千元。 2.政府服務規劃及推動7,184千元,較上年 度減列辦理深化國際生活環境輔導等經費 1,573千元。 3.推動社會發展計畫及先期審議作業3,200 千元,較上年度增列辦理重要社會發展政 策先期評估等經費200千元。 4.民意調查分析經費4,006千元,較上年度 增列辦理國家發展相關議題民意調查等經 費406千元。" 2018,5903411300,492691000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進產業發展,其他經濟服務支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.促進產業創新加值經費5,082千元,較上 年度減列一般事務費等310千元。 2.推動產業結構優化經費5,053千元,較上 年度減列國內旅費等24千元。 3.強化國際創新創業連結總經費195,000千 元,分年辦理,104至106年度已編列143, 000千元,本年度續編第4年經費45,000千 元,較上年度減列3,000千元。 4.推動創業生態環境發展經費18,198千元, 較上年度減列對國內團體之捐助等經費70 3千元。 5.新增亞洲.矽谷推動平臺計畫總經費280, 000千元,分3年辦理,本年度編列第1年 經費90,000千元。 6.新增亞洲.矽谷試驗場域計畫總經費1,12 8,000千元,分3年辦理,本年度編列第1 年經費329,358千元。" 2018,5903411400,6224000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進人力資源發展、完善老年經濟安全制度,其他經濟服務支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研審及推動人力資源規劃、運用、培訓及 完善老年經濟安全制度政策經費2,819千 元,較上年度減列辦理國家年金改革幕僚 作業等經費1,141千元。 2.人力資源發展規劃及相關重要議題研究經 費3,405千元,較上年度減列辦理年金改 革國是會議與相關評估研究等經費10,221 千元。" 2018,5903411500,14822000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全國土規劃及經營管理,其他經濟服務支出,2.6.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土、區域、離島與城鄉發展計畫及政策 之研審及協調推動經費4,596千元,較上 年度減列國內旅費等353千元。 2.永續發展計畫之協調推動經費10,226千元 ,較上年度增列辦理推動氣候變遷調適與 減緩之共效益計畫等經費2,567千元。 3.上年度國家建設總合評估規劃中程計畫預 算業已編竣,所列115,064千元如數減列 。" 2018,5903411600,11714000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,管制考核,其他經濟服務支出,2.6.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要專案追蹤經費2,207千元,較上年度 增列公務出國報告電子化作業等經費218 千元。 2.施政計畫管制經費3,851千元,較上年度 增列辦理重大計畫與政策執行效益評估及 計畫管理法制化可行性之研究等經費608 千元。 3.行政機關及國營事業考成經費694千元, 較上年度減列國外旅費等218千元。 4.增進管考功能經費680千元,較上年度增 列辦理提升專案管理教育訓練等經費230 千元。 5.地方治理經費4,282千元,較上年度增列 國內旅費等87千元。" 2018,5903411700,193462000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全資訊管理,提升應用效率,其他經濟服務支出,2.6.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.統籌規劃及審議管考資通訊應用計畫經費 3,175千元,較上年度減列出席電子化政 府雙邊合作研商會議等經費96千元。 2.協調各機關推動資通訊應用系統經費162, 758千元,較上年度減列政府網際服務網 骨幹網路通訊費等13,342千元。 3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 動化經費15,933千元,較上年度減列資訊 服務費等1,187千元。 4.發展及管理國發資訊系統經費11,596千元 ,較上年度減列發展共用性系統等經費2, 024千元。" 2018,5903411800,375531000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,深化推動政府資通訊應用建設,其他經濟服務支出,2.6.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動政府雲端建設經費236,271千元,較 上年度增列推動雲端服務輔導規劃等經費 79,119千元。其中電子化政府雲端基礎建 設計畫總經費592,000千元,分4年辦理, 106年度已編列157,152千元,本年度續編 第2年經費203,271千元,較上年度增列46 ,119千元。 2.推動政府數位服務整合經費48,000千元, 較上年度減列共用性行政管理服務等經費 16,800千元。其中數位政府服務整合推動 計畫總經費144,970千元,分4年辦理,10 6年度已編列45,000千元,本年度續編第2 年經費40,000千元,較上年度減列5,000 千元;跨機關整合共用行政資訊系統推動 計畫總經費48,723千元,分4年辦理,106 年度已編列19,800千元,本年度續編第2 年經費8,000千元,較上年度減列11,800 千元。 3.國家發展績效管理資訊創新整合計畫總經 費80,900千元,分4年辦理,106年度已編 列12,500千元,本年度續編第2年經費11, 500千元,較上年度減列1,000千元。 4.資料開放與民間協作推動計畫總經費69,8 10千元,分4年辦理,106年度已編列20,0 00千元,本年度續編第2年經費19,000千 元,較上年度減列1,000千元。 5.主動服務及網路參與精進計畫總經費167, 440千元,分4年辦理,106年度已編列33, 972千元,本年度續編第2年經費30,080千 元,較上年度減列3,892千元。 6.我的智慧生活推動計畫總經費88,120千元 ,分4年辦理,106年度已編列21,120千元 ,本年度續編第2年經費22,180千元,較 上年度增列1,060千元。 7.數位應用調查與研究計畫總經費39,000千 元,分4年辦理,105至106年度已編列17, 500千元,本年度續編第3年經費8,500千 元,與上年度同。" 2018,5903411900,6074000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力,其他經濟服務支出,2.6.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.協調商會建言、推動法規國際調和經費2, 123千元,較上年度增列參加亞太經濟合 作會議(APEC)良好法規實務相關議題會議 等經費228千元。 2.推動數位經濟、經商環境法制革新經費2, 748千元,較上年度增列辦理數位經濟議 題之法制研究等經費426千元。 3.辦理法制作業、推動法規影響評估經費1, 203千元,較上年度減列一般事務費等789 千元。" 2018,5903418100,1044200000,花東地區永續發展基金,行政院主管,國家發展委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.6.12.1, 2018,5903419000,900000,營建工程,行政院主管,國家發展委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.6.13.1, 2018,5903419800,900000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.6.14,仍照上年度預算數編列。 2018,3203420100,155199000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費129,941千元,較上年度核實 減列人事費1,201千元。 2.基本行政工作維持費25,258千元,與上年 度同。" 2018,3203421000,1973000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案管理綜合規劃與宣導經費670千元, 與上年度同。 2.文書檔案管理專業培訓經費146千元,與 上年度同。 3.檔案管理評鑑作業經費642千元,與上年 度同。 4.研究發展與合作交流等經費515千元,與 上年度同。" 2018,3203421100,676000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案立案編目經費373千元,較上年度增 列辦理國家檔案前置移轉之檔案立案編目 訪視輔導作業等經費18千元。 2.檔案徵集移轉經費303千元,較上年度減 列辦理國家檔案鑑選等經費143千元,增 列辦理國家檔案銷毀實地審選等經費125 千元,計淨減18千元。" 2018,3203421200,5305000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案庫房設施輔導經費70千元,與上年度 同。 2.國家檔案保存修護經費734千元,與上年 度同。 3.檔案複製儲存作業經費4,501千元,較上 年度減列購置重要文物修護、掃瞄轉製與 儲存設備等經費500千元,增列辦理政治 檔案整理經費3,928千元,計淨增3,428千 元。" 2018,3203421300,4503000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.7.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案應用制度經費20千元,較上年度減列 資料印製費4千元。 2.檔案目錄彙送經費361千元,較上年度增 列編印檔案目錄資料經費23千元。 3.國家檔案開放應用經費3,423千元,較上 年度減列影印機租金22千元,增列政治檔 案索引編製作業等經費3,063千元,計淨 增3,041千元。 4.檔案展覽推廣經費699千元,較上年度減 列國內旅費20千元。" 2018,3203421400,1429000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.7.6,"本年度預算數1,429千元,係辦理辦公室自 動化系統與各網站維護及功能增修,與上年 度同。" 2018,3203421600,102010000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案數位變革計畫,行政支出,2.7.7,"文書檔案數位變革計畫總經費349,250千元 ,分4年辦理,106年度已編列98,193千元, 本年度續編第2年經費102,010千元,較上年 度增列3,817千元。" 2018,3203421700,31290000,無細項,行政院主管,檔案管理局,深化國家記憶第1期計畫,行政支出,2.7.8,"深化國家記憶第1期計畫總經費259,336千元 ,分4年辦理,105至106年度已編列71,557 千元,本年度續編第3年經費31,290千元, 較上年度減列4,263千元。" 2018,3203422000,26482000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案典藏及服務建設計畫,行政支出,2.7.9,"國家檔案典藏及服務建設計畫總經費2,504, 975千元,分6年辦理,本年度編列第1年經 費26,482千元。" 2018,3203429000,1252000,其他設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.7.10.1, 2018,3203429800,77000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.7.11,仍照上年度預算數編列。 2018,3703610100,270930000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費243,444千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及聘用人員4人之人事 費7,264千元。 2.基本行政工作維持費27,486千元,較上年 度減列大樓管理費等1,119千元。" 2018,3703610200,65248000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃原住民族政策與制度經費7,952 千元,較上年度減列辦理原住民族人口基 礎資料庫規劃及建置研究等經費3,103千 元。 2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 13,313千元,較上年度減列102,791千元 ,包括: (1)推動原住民族政策發展及行政資訊化 經費13,313千元,較上年度減列推動資 訊作業導入資訊安全管理系統等經費3, 921千元。 (2)上年度辦理加速行動寬頻服務及產業 發展計畫─建構原住民族地區4G及無線 寬頻環境計畫預算業已編竣,所列98,8 70千元如數減列。 3.健全原住民族法制經費25,806千元,較上 年度增列辦理原住民族部落公法人推動與 輔導業務等經費18,921千元。 4.推動原住民族國際交流經費18,177千元, 較上年度增列辦理南島論壇計畫等經費10 ,225千元。" 2018,3703610500,301645000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟發展業務,民政支出,2.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃輔導原住民族經濟開發經費51,634千 元,較上年度增列辦理產業示範亮點-跨 域淬鍊加值等經費13,199千元。 2.規劃輔導原住民族經濟及產業發展經費17 3,382千元,較上年度減列原住民族知識 發展創意經濟產業示範區計畫等經費97,7 97千元。 3.原住民技藝研習中心營運管理經費6,435 千元,較上年度減列委託辦理原住民族技 藝培訓課程等經費2,991千元。 4.規劃輔導原住民傳統智慧創作保護及文化 創意經費70,194千元,較上年度增列辦理 文創產業通路品牌建構等經費19,510千元 。" 2018,3703610600,92536000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族土地規劃經費22,279千元,較上 年度減列辦理原住民保留地複丈分割實施 計畫等經費2,165千元。 2.原住民族土地地權經費38,700千元,較上 年度增列辦理蘭嶼核廢料貯存場真相調查 案等經費410千元。 3.原住民族土地地用經費17,344千元,較上 年度減列辦理原住民保留地可利用限度查 定調查工作等經費1,133千元。 4.原住民族傳統領域履勘等經費14,213千元 ,較上年度增列辦理原住民傳統領域土地 調查及劃設作業等經費9,211千元。" 2018,3703610700,864027000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,公共建設業務,民政支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族住宅業務經費113,188千元,較 上年度減列補助地方政府辦理經濟弱勢原 住民購置及修繕住宅等經費17,246千元。 2.原住民族部落特色道路改善計畫經費648, 327千元,較上年度增列145,325千元,包 括: (1)新增原住民族部落特色道路改善第2期 計畫總經費2,700,000千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費641,750千元。 (2)原住民族公共設施改善計畫經費6,577 千元,與上年度同。 (3)上年度辦理原住民族部落特色道路改 善第1期計畫預算業已編竣,所列496,4 25千元如數減列。 3.原住民族部落永續發展造景計畫經費76,2 50千元,較上年度減列原住民族部落基礎 環境設施改善等經費63,136千元。 4.原住民族部落安全作業經費26,262千元, 較上年度增列原住民族部落安全相關業務 協調、規劃與輔導等經費2,893千元。" 2018,3703610800,590000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.8.6,"本年度預算數590,000千元,係補助原住民 族鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住 民族地區基本建設等經費,與上年度同。" 2018,3703610900,1050000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族經濟事業,民政支出,2.8.7,"本年度預算數1,050,000千元,係補助原住 民族綜合發展基金辦理原住民保留地禁伐補 償計畫經費,與上年度同。" 2018,3703619800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.8.8,仍照上年度預算數編列。 2018,5103610300,1999114000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.8.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族教育協調與發展經費1,607,168 千元,係依原住民族教育法第9條規定編 列辦理原住民族教育經費,較上年度增列 328,953千元,包括: (1)辦理普及偏鄉數位應用計畫經費42,00 0千元,與上年度同。 (2)辦理原住民教育推展計畫經費1,565,1 68千元,較上年度增列辦理振興原住民 族語言等經費328,953千元。 2.原住民族文化維護與發展經費391,946千 元,較上年度增列257,775千元,包括: (1)原住民文化維護發展經費158,004千元 ,較上年度增列原住民族文化歷史語言 調查研究等經費59,000千元。 (2)上年度籌設國立原住民族博物館興建 計畫,本年度暫緩編列,所列35,167千 元如數減列。 (3)新增原住民族廣播電台第1期計畫總經 費822,035千元,分4年辦理,本年度編 列233,942千元。" 2018,6303610400,2473435000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,福利服務支出,2.8.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強原住民醫療衛生保健服務經費586,41 4千元,較上年度增列補助原住民健康保 險費等經費20,818千元。 2.推動原住民社會福利服務經費1,883,546 千元,較上年度增列老年基本保證年金( 原住民給付)等經費29,830千元。 3.原住民就業服務經費3,475千元,較上年 度減列辦理促進原住民就業狀況調查等經 費3,867千元。" 2018,6303610900,306380000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,福利服務支出,2.8.11,"本年度預算數306,380千元,係公益彩券回 饋金運用及輔導原住民族就業等經費,較上 年度減列114,862千元。" 2018,5303620100,59618000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費37,168千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費367千元。 2.基本行政工作維持費22,450千元,較上年 度減列委辦費及退休職人員三節慰問金等 經費1,907千元。" 2018,5303620200,22196000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,藝術展演及文化推廣業務,文化支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藝術展演業務經費6,834千元,較上年度 減列樂舞展演及大專院校原住民樂舞競賽 等經費6,188千元。 2.文化推廣業務經費15,362千元,較上年度 減列補助地方政府辦理文物館改善執行計 畫及導覽解說文化生活體驗營等經費5,96 1千元。" 2018,5303620700,54837000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,公共建設及社會服務推展業務,文化支出,2.9.3,"臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(10 6年-111年)中長程計畫,總經費1,500,100 千元,分年辦理,106年度已編列74,372千 元,本年度續編54,837千元,較上年度減列 19,535千元。" 2018,5303629000,4987000,營建工程,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般建築及設備,文化支出,2.9.4.1, 2018,5303629800,500000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,第一預備金,文化支出,2.9.5,仍照上年度預算數編列。 2018,5303640100,129943000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費112,529千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費17,414千元,較上年 度減列辦理辦公場所修繕、內部自動化作 業應用系統建置等經費2,822千元。" 2018,5303641000,109338000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,文化支出,2.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃客家政策及法規經費51,977千元 ,較上年度減列11,059千元,包括: (1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費7 ,793千元,較上年度減列辦理客家貢獻 獎等經費977千元。 (2)客家文化躍升計畫─知識體系發展計 畫總經費271,596千元,分6年辦理,10 3至106年度已編列163,064千元,本年 度續編第5年經費44,184千元,較上年 度減列10,082千元。 2.資訊發展暨管制考核經費7,757千元,較 上年度減列23,961千元,包括: (1)辦理推動資訊管理、安全制度及創作 出版等計畫經費7,757千元,較上年度 減列補捐助客家文化創作及出版等經費 961千元。 (2)上年度辦理加速行動寬頻服務及產業 發展方案─智慧客家樂活4G應用服務計 畫─智慧客家跨域整合計畫預算業已編 竣,所列23,000千元如數減列。 3.海外客家事務推展計畫總經費374,826千 元,分6年辦理,103至106年度已編列231 ,573千元,本年度續編第5年經費49,604 千元,較上年度減列5,855千元。" 2018,5303642000,549931000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家特色產業創新發展計畫總經費1,244, 028千元,分6年辦理,103至106年度已編 列674,472千元,本年度續編第5年經費10 1,534千元,較上年度減列47,263千元。 2.客家聚落文化特色及產業發展環境營造業 務經費448,397千元,較上年度減列204,6 82千元,包括: (1)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導 審查及培訓課程等經費1,617千元,較 上年度減列189千元。 (2)客家文化生活環境營造計畫總經費3,5 73,000千元,分6年辦理,103至106年 度已編列2,435,721千元,本年度續編 第5年經費446,780千元,較上年度減列 204,493千元。 3.上年度辦理加速行動寬頻服務及產業發展 方案─智慧客家樂活4G應用服務計畫─樂 活客庄4G應用服務計畫預算業已編竣,所 列35,000千元如數減列。" 2018,5303643000,611981000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.10.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家文化躍升計畫─文藝發展計畫總經費 1,828,558千元,分6年辦理,103至106年 度已編列1,217,443千元,本年度續編第5 年經費297,597千元,較上年度減列8,077 千元。 2.客家語言深耕計畫總經費1,682,000千元 ,分6年辦理,103至106年度已編列1,056 ,740千元,本年度續編第5年經費314,384 千元,較上年度增列830千元。" 2018,5303644000,712364000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,傳播行銷推展,文化支出,2.10.5,"客家傳播行銷計畫總經費4,342,000千元, 分6年辦理,103至106年度已編列2,414,534 千元,本年度續編第5年經費712,364千元, 較上年度增列95,573千元。" 2018,5303645000,356580000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.10.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費58,143千元,較上年度核實減 列人事費1,021千元。 2.基本行政工作維持費6,938千元,較上年 度增列水電費等143千元。 3.南北園區營運及設施管理經費291,499千 元,較上年度減列14,572千元,包括: (1)客家文化躍升計畫─園區領航計畫總 經費1,041,720千元,分6年辦理,103 至106年度已編列705,804千元,本年度 續編第5年經費162,627千元,較上年度 減列5,331千元。 (2)客家文化躍升計畫─客庄文化資源保 存及發展計畫總經費105,126千元,分6 年辦理,103至106年度已編列71,084千 元,本年度續編第5年經費15,647千元 ,較上年度減列1,374千元。 (3)辦理客家文化資源數位化建檔經費868 千元,較上年度減列132千元。 (4)客家文化雙燈塔跨域加值整合發展計 畫總經費504,700千元,分5年辦理,10 5至106年度已編列259,861千元,本年 度續編第3年經費112,357千元,較上年 度減列7,735千元。" 2018,5303649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.10.7,仍照上年度預算數編列。 2018,3703670100,86145000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費77,157千元,較上年度減列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費24,571 千元。 2.基本行政工作維持費8,753千元,較上年 度減列合署辦公大樓管理維護費等2,080 千元。 3.召開委員會議經費235千元,較上年度減 列召開委員會議資料印刷、誤餐及雜支等 費用100千元。" 2018,3703671000,34817000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃及選務資訊化經費11,155千元, 較上年度增列辦理罷免案電子提議及連署 系統維運等經費1,061千元。 2.選務策進經費4,591千元,較上年度增列 辦理立法委員選舉區劃分公聽會等經費1, 089千元。 3.法政業務工作經費288千元,較上年度減 列通訊費等32千元。 4.新增辦理及督導地方公職人員選舉經費18 ,783千元。" 2018,3703671100,328838000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費307,340千元,較上年度核實 減列人事費等5,666千元。 2.基本行政工作維持費21,498千元,較上年 度增列合署辦公大樓分攤款及機械設施保 養維修等經費2,895千元。" 2018,3703671300,535057000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.11.4,"本年度預算數535,057千元,係依公職人員 選舉罷免法第43條第6項規定編列政黨競選 費用補助金,與上年度同。" 2018,3703679000,980000,交通及運輸設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.11.5.1, 2018,3703679800,1100000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.11.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 2018,5903820100,289607000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費276,870千元,較上年度核實 減列人事費1,391千元。 2.基本行政工作維持費12,737千元,較上年 度減列寄送公文郵資、車輛保險及房屋建 築養護費等879千元。" 2018,5903821000,5518000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.12.2.1, 2018,5903829000,0,交通及運輸設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.12.3.1, 2018,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.12.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5203851000,0,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,加速行動寬頻建設與服務,科學支出,2.13.1,"上年度加速行動寬頻建設與服務計畫預算業 已編竣,所列8,000千元如數減列。" 2018,5203851100,55477000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,數位經濟匯流政策法制革新,科學支出,2.13.2,"新增數位經濟匯流政策法制革新計畫經費55 ,477千元。" 2018,5203851200,212542000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,數位匯流物聯網資安防護,科學支出,2.13.3,"新增數位匯流物聯網資安防護計畫經費212, 542千元。" 2018,5803850100,660338000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.13.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費590,464千元,較上年度核實 減列人事費2,967千元。 2.基本行政工作維持費69,874千元,較上年 度減列一般事務費等2,363千元。" 2018,5803859800,57000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.13.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2018,3203900100,410914000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費382,348千元,較上年度核實 減列人事費2,979千元。 2.基本行政工作維持費19,591千元,較上年 度減列辦公區域維護及整修等經費10,255 千元。 3.資訊管理經費8,975千元,較上年度減列 更新應用程式防火牆等經費280千元。" 2018,3203901000,22070000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸情勢評估經費6,465千元,較上年度 減列補助民間團體辦理研討會等經費1,54 4千元。 2.兩岸政策研究經費4,000千元,較上年度 增列委託研究經費157千元。 3.國內外智庫合作經費4,980千元,較上年 度減列辦理國際研討會經費1,625千元。 4.兩岸資訊研蒐與服務經費6,625千元,較 上年度減列辦理兩岸相關議題研究及設備 採購等經費4,685千元。" 2018,3203901200,25439000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.經貿政策及互動議題之研擬及推動經費8, 846千元,較上年度減列兩岸經貿議題研 究及政策規劃等經費281千元。 2.掌握中國大陸經濟及兩岸經貿資訊經費2, 700千元,與上年度同。 3.加強對臺商之輔導、聯繫及服務工作經費 9,946千元,較上年度減列臺商窗口計畫 等經費1,436千元。 4.加強對經貿團體聯繫、溝通及協助經費3, 947千元,較上年度減列辦理兩岸經貿協 商說明會等經費1,856千元。" 2018,3203901300,174159000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.14.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸法政交流政策規劃及研擬推動經費13 ,926千元,較上年度減列處理兩岸人民往 來之緊急及突發事件等經費2,194千元。 2.兩岸事務法規之研擬、協調及審議經費6, 205千元,較上年度減列辦理法規研修會 議等經費475千元。 3.兩岸法政事務研析規劃與協商推動經費5, 619千元,較上年度減列大陸地區旅費等1 ,619千元。 4.捐助財團法人海峽交流基金會辦理兩岸中 介事務經費148,409千元,較上年度減列 兩岸溝通、協調、聯繫交流業務等經費8, 502千元。" 2018,3203901400,162440000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.14.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.港澳政策研究規劃及蒙藏情勢蒐集研析經 費3,733千元,較上年度減列委託學者專 家撰寫專文或專案研究等經費1,972千元 。 2.港澳交流事務之協調與執行經費10,763千 元,較上年度減列辦理港澳交流活動等經 費3,034千元。 3.強化臺灣與港澳溝通及磋商機制經費6,96 5千元,較上年度減列捐助財團法人臺港 經濟文化合作策進會等經費600千元。 4.臺灣與港澳交流及服務工作經費140,979 千元,較上年度減列辦理臺港澳各項交流 工作等經費5,976千元。" 2018,3203901500,41699000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.14.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸政策說明及溝通經費27,594千元,較 上年度減列辦理各類政策說明與溝通活動 及傳播政策資訊等經費5,339千元。 2.新聞發布、聯繫與禮賓經費3,617千元, 較上年度減列媒體互動及新聞聯繫等經費 490千元。 3.海外聯繫與政策說明經費8,940千元,較 上年度減列補助民間團體辦理兩岸關係活 動等經費47千元。 4.政策諮詢及聯繫服務經費1,548千元,較 上年度減列補助民間團體辦理兩岸交流活 動等經費741千元。" 2018,3203909000,0,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.14.7.1, 2018,3203909800,1620000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.14.8,仍照上年度預算數編列。 2018,5303901100,40191000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.14.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸文教議題之研究與策略規劃經費3,94 6千元,較上年度減列大陸地區旅費等374 千元。 2.文教交流活動之輔導與推動經費15,023千 元,較上年度減列辦理兩岸學生研習活動 等經費2,335千元。 3.兩岸資訊對等交流之推動經費17,122千元 ,較上年度減列強化兩岸大眾傳播及資訊 交流等經費532千元。 4.中國大陸臺商子女教育之輔導經費4,100 千元,較上年度減列辦理認識臺灣研習營 等經費230千元。" 2018,3203910100,46672000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費40,818千元,較上年度核實減 列人事費21千元。 2.基本工作維持費5,854千元,較上年度增 列委員兼職及事務性行政勞務委外服務等 經費73千元。" 2018,3203910200,4463000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,飛航安全業務,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.事故調查業務經費1,629千元,較上年度 減列失事調查等經費22千元。 2.調查能量建立業務經費2,834千元,較上 年度減列購置高階磁碟陣列儲存系統設備 等經費68千元。" 2018,3203910300,8479000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,精進飛安與科技研析,行政支出,2.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科專計畫基本工作維持經費2,264千元, 較上年度減列郵資、電話費及網路費等8 千元。 2.提昇我國飛航安全及事故調查能量計畫經 費6,215千元,較上年度減列購置黑鷹直 升機紀錄器解讀裝備等經費644千元。" 2018,3203919800,30000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.15.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3203940100,31712000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費24,301千元,較上年度核實減 列聘用人員人事費3,288千元。 2.基本行政工作維持費7,411千元,較上年 度減列水電費及辦公廳室整修等經費5,46 3千元。" 2018,3203940200,14400000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,黨產處理業務,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財產查核業務經費4,348千元,較上年度 減列辦理不當財產申報之認定等經費562 千元。 2.調查追徵業務經費10,052千元,較上年度 減列資訊設備費及舉發獎勵金等1,797千 元,增列辦理不當財產之取回或追徵調查 等經費2,500千元,計淨增703千元。" 2018,3203949800,400000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,第一預備金,行政支出,2.16.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2018,3203950100,273490000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費199,225千元,較上年度核實 減列人事費1,647千元。 2.基本行政工作維持費74,265千元,較上年 度增列公文線上簽核系統更新等經費5,70 1千元。" 2018,3203951000,71733000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費65 1千元,較上年度減列國外旅費等11千元 。 2.健全技師、工程技術顧問公司管理法制, 提升工程產業國際競爭力經費24,677千元 ,較上年度減列捐助工程產業開拓全球市 場等經費635千元。 3.健全及落實政府採購法規及制度經費1,16 9千元,較上年度減列政府採購法令彙編 及相關資料印製等經費456千元。 4.健全工程採購法規及制度經費490千元, 較上年度減列工程採購相關法令研修等行 政作業經費120千元。 5.推動政府採購電子化經費13,394千元,較 上年度減列軟硬體設備購置經費等37千元 。 6.中央採購稽核小組業務經費965千元,與 上年度同。 7.採購申訴審議委員會經費30,387千元,較 上年度減列按日按件計資酬金等940千元 。" 2018,3203952000,13135000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫之審議與永續公共工程之推 動經費3,026千元,較上年度減列工程經 費估算編列手冊編修等經費1,161千元。 2.公共工程技術規範、認證、整合、維護、 推廣與研發經費5,847千元,較上年度減 列辦理公共工程基礎資料庫研究計畫等經 費954千元。 3.公共工程技術鑑定業務經費4,262千元, 與上年度同。" 2018,3203953000,12861000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫執行之督導協調及考核經費 1,484千元,較上年度增列專家學者出席 費及稿費等1,074千元。 2.公共工程品質管理計畫經費6,481千元, 較上年度減列出席費及國內旅費等838千 元。 3.建立公共工程管理資訊體系經費4,896千 元,較上年度減列資訊硬體設備升級及汰 換等經費1,145千元。" 2018,3203959800,1208000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.17.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2018,3304010100,1709705000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,221,911千元,較上年度增 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費10 ,237千元。 2.基本行政工作維持費244,224千元,較上 年度增列服務人員制服製作及會議室調整 整修工程等經費8,004千元。 3.進修訓練經費2,485千元,較上年度減列 各項專題演講、研討會等聘請學者專家、 講師等經費878千元。 4.公共關係等秘書業務經費36,507千元,較 上年度減列文書處理耗材及文件印製等經 費7,151千元。 5.資訊管理業務經費204,578千元,較上年 度減列資訊服務支援應用系統維護及設備 租賃等經費10,976千元。" 2018,3304010200,292725000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, 2018,3304010300,11264000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費4,379千元,較上年度增列 特約議事助理酬金180千元。 2.委員會議事經費6,885千元,較上年度增 列國內考察等經費960千元。" 2018,3304010400,3786000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制諮詢業務經費2,386千元,較上年度 減列大陸地區旅費等900千元。 2.預算諮詢業務經費1,400千元,較上年度 減列撰擬評估報告資料蒐集費、研討會場 地佈置等經費250千元。" 2018,3304010500,47374000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.圖書管理經費41,213千元,較上年度增列 立法資料庫軟硬體維護等經費6,232千元 。 2.議政博物管理經費6,161千元,較上年度 減列典藏庫房及數位廣播系統維護等經費 69千元。" 2018,3304010600,119893000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報行政經費106,043千元,較上年度增 列議事轉播提供手語翻譯服務、委託財團 法人公共電視文化事業基金會辦理國會議 事轉播、數位頭端系統原廠安全協定及網 路維護等經費65,946千元。 2.文書印刷經費13,850千元,與上年度同。" 2018,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨(政)團 委員席次補助各黨(政)團運作所需經費,與 上年度同。" 2018,3304019000,94880000,土地購置,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, 2018,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 2018,3405010100,1163729000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費550,029千元,較上年度核實 減列人事費1,988千元。 2.基本行政工作維持費33,981千元,較上年 度減列辦公廳室租金等經費3,358千元。 3.辦理司法行政業務經費148,462千元,較 上年度增列司法人員安全設備購置與維護 等經費21,972千元。 4.辦理電腦資訊作業經費431,257千元,較 上年度增列電腦及週邊設備汰購等經費79 ,450千元。" 2018,3405011000,7880000,無細項,司法院主管,司法院,大法官釋憲業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數7,880千元,係辦理憲法及其 他法令解釋業務經費,較上年度增列國際法 學人士交流等經費2,709千元。" 2018,3405011300,3900000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事行政及法案研修經費3,580千元 ,較上年度增列推動設置商業法院業務等 經費1,335千元。 2.捐助民間機構及團體經費320千元,較上 年度減列捐助地區公證人公會等經費10千 元。" 2018,3405011400,31135000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數31,135千元,係辦理刑事行政 及法案研修業務經費,與上年度同。" 2018,3405011500,4529000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費4,423 千元,較上年度減列推動職務法庭相關業 務等經費93千元。 2.捐助民間機構及團體經費106千元,較上 年度減列捐助社團法人會務運作等經費3 千元。" 2018,3405011600,25037000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事行政與法案研修經費1,78 3千元,較上年度減列辦理家事調解委員 表揚等經費5千元。 2.捐助民間機構及團體經費23,254千元,較 上年度減列捐助安置輔導業務等經費29千 元。" 2018,3405011700,34330000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研究改進司法制度業務經費32,458千元, 較上年度增列司法行政業務綜合規劃宣導 等經費19,610千元。 2.捐助民間機構及團體經費1,872千元,較 上年度減列捐助律師訓練等經費58千元。" 2018,3405011800,0,無細項,司法院主管,司法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.1.8,"華山司法園區計畫總經費9,124,696千元, 分8年辦理,105至106年度已編列469,940千 元,其中上年度辦理購置土地預算業已編竣 ,所列239,400千元如數減列。" 2018,3405019000,956000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.9.1, 2018,3405019800,3000000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.10,本年度預算數較上年度增列如列數。 2018,6305011900,1374440000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.11,"本年度預算數1,374,440千元,係捐助法律 扶助基金會經費,較上年度增列165,158千 元。" 2018,7605011900,292434000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.12,"本年度預算數292,434千元,係司法官退休 退養給付經費,較上年度增列6,157千元。" 2018,3405050100,471130000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費438,900千元,較上年度核實 減列人事費7,335千元。 2.基本行政工作維持費10,966千元,較上年 度減列辦理建築物及財產保險等經費809 千元。 3.辦理司法行政業務經費21,264千元,較上 年度增列設施及機械設備養護等經費1,15 9千元。" 2018,3405051000,7436000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,788千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, 198千元。 2.辦理刑事案件業務經費3,257千元,較上 年度增列法官審理案件專業諮詢費等310 千元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 經費391千元,與上年度同。" 2018,3405059000,0,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, 2018,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405100100,155171000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,082千元,較上年度核實 減列人事費12,980千元。 2.基本行政工作維持費5,671千元,較上年 度減列公務車輛租用等經費129千元。 3.辦理司法行政業務經費8,418千元,較上 年度減列辦公廳舍修繕等經費3,486千元 。" 2018,3405101000,2901000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數2,901千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列購置文具紙張等經 費302千元。" 2018,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3405110100,274205000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費247,074千元,較上年度核實 減列人事費807千元。 2.基本行政工作維持費13,029千元,較上年 度減列水電費等8,451千元。 3.辦理司法行政業務經費14,102千元,較上 年度減列辦公廳室清潔維護等經費2,659 千元。" 2018,3405111000,4605000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數4,605千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列購置文具紙張等經 費654千元。" 2018,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3405120100,124941000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費110,616千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 4,004千元。 2.基本行政工作維持費6,618千元,較上年 度減列辦公廳室清潔維護等經費168千元 。 3.辦理司法行政業務經費7,707千元,較上 年度增列建物耐震評估及安全鑑定等經費 1,681千元。" 2018,3405121000,2513000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數2,513千元,係辦理行政訴訟 業務經費,與上年度同。" 2018,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3405130100,151135000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費135,064千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 495千元。 2.基本行政工作維持費7,569千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費34千元。 3.辦理司法行政業務經費8,502千元,較上 年度減列購置文具紙張等經費975千元。" 2018,3405131000,5205000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數5,205千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列購置文具紙張等經 費10千元。" 2018,3405139000,0,交通及運輸設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, 2018,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405200100,91921000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費87,555千元,較上年度核實減 列人事費4,763千元。 2.基本行政工作維持費2,214千元,較上年 度減列公務車輛租用等經費26千元。 3.辦理司法行政業務經費2,152千元,較上 年度減列電腦設備養護等經費171千元。" 2018,3405201000,1278000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理懲戒案件審理業務經費934千元,與 上年度同。 2.辦理懲戒案件調查業務經費344千元,較 上年度減列證人旅費等200千元。" 2018,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3405250100,104777000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費65,975千元,較上年度增列( 含移撥)員額2人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費11,297千元。 2.基本行政工作維持費16,398千元,較上年 度減列水電費等3,240千元。 3.辦理司法行政業務經費22,404千元,較上 年度減列影印機耗材等經費11千元。" 2018,3405251000,64530000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研習業務經費52,717千元,較上年度 減列受訓學員膳食等經費1,349千元。 2.辦理法官研習進修之國際交流業務經費11 ,813千元,較上年度減列派員出國進修及 專題研究等經費404千元。" 2018,3405259000,0,交通及運輸設備,司法院主管,法官學院,一般建築及設備,司法支出,4.8.3.1, 2018,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405260100,205652000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費155,649千元,較上年度增列( 含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費2,531千元。 2.基本行政工作維持費42,448千元,較上年 度增列辦公廳室租金等經費3,492千元。 3.辦理司法行政業務經費7,555千元,較上 年度減列各類書表憑證刊物印製費等1,87 2千元。" 2018,3405261000,6234000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,217千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費42 0千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,365千元,較上 年度減列購置辦公事務設備等經費543千 元。 3.辦理行政訴訟業務經費2,652千元,較上 年度增列辦理裁判要旨翻譯等經費749千 元。" 2018,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3405300100,1505944000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,369,146千元,較上年度增 列(含移撥)員額11人之人事費、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等經費4,713千 元。 2.基本行政工作維持費31,338千元,較上年 度減列公務車輛保險等經費286千元。 3.辦理司法行政業務經費105,460千元,較 上年度增列建物耐震補強等經費4,599千 元。" 2018,3405301000,55273000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費18,106千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費5,467 千元。 2.辦理刑事案件業務經費36,131千元,較上 年度增列聘請國內外專家學者演講及研討 會等經費3,948千元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 1,036千元,與上年度同。" 2018,3405301500,32763000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數32,763千元,係辦理刑事補償 經費,較上年度減列6,032千元。" 2018,3405308500,55766000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.10.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.華山司法園區計畫總經費9,115,484千元 ,分10年辦理,105至106年度已編列469, 940千元,本年度新增本科目編列35,454 千元。 2.臺灣高等法院新建聯合檔案暨贓證物庫大 樓新興房屋建築計畫總經費487,568千元 ,分4年辦理,106年度已編列7,454千元 ,本年度續編第二年經費20,312千元,較 上年度增列12,858千元。" 2018,3405309000,3150000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.5.1, 2018,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.6,仍照上年度預算數編列。 2018,3405310100,648709000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費618,565千元,較上年度增列( 含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費10,936千元。 2.基本行政工作維持費12,394千元,較上年 度增列公務車輛養護等經費159千元。 3.辦理司法行政業務經費17,750千元,較上 年度增列建物耐震評估及安全鑑定等經費 3,240千元。" 2018,3405311000,15535000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費4,048千元,較上 年度減列影印、傳真機等事務設備耗材費 500千元。 2.辦理刑事案件業務經費11,487千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費988千 元。" 2018,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3405320100,391825000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費371,768千元,較上年度核實 減列人事費943千元。 2.基本行政工作維持費8,663千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費110千元。 3.辦理司法行政業務經費11,394千元,較上 年度減列建物耐震補強等經費16,326千元 。" 2018,3405321000,17229000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,472千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費358千 元。 2.辦理刑事案件業務經費13,757千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費3,809 千元。" 2018,3405329000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, 2018,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405330100,483355000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費455,794千元,較上年度增列( 含移撥)員額4人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費13,383千元。 2.基本行政工作維持費13,018千元,較上年 度減列辦公廳室養護等經費110千元。 3.辦理司法行政業務經費14,543千元,較上 年度增列辦公廳舍修繕等經費590千元。" 2018,3405331000,19252000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費4,784千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費14,468千元,較上 年度增列購置辦公事務設備等經費1,533 千元。" 2018,3405339000,3150000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, 2018,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405340100,141195000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費130,287千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 2,243千元。 2.基本行政工作維持費4,849千元,較上年 度減列辦公廳室養護等經費98千元。 3.辦理司法行政業務經費6,059千元,較上 年度減列建物耐震補強等經費2,578千元 。" 2018,3405341000,6572000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,048千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費4,524千元,與上 年度同。" 2018,3405349000,3213000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, 2018,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405410100,1497194000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,400,301千元,較上年度增 列(含移撥)員額15人之人事費、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等經費24,646千 元。 2.基本行政工作維持費45,396千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費2千元。 3.辦理司法行政業務經費51,497千元,較上 年度增列辦公廳舍修繕等經費1,568千元 。" 2018,3405411000,152787000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費43,901千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費1,800 千元。 2.辦理刑事案件業務經費26,873千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費3,790 千元。 3.辦理民事執行業務經費62,015千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費25,359 千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費3,724 千元,較上年度增列辦理公務送達郵資等 經費3,000千元。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費11,471千元,較上年度增列辦理少年 安置、處分或治療等經費18千元。 6.辦理公證及提存業務經費1,312千元,較 上年度減列公證及提存等業務現場確認旅 費等1,200千元。 7.辦理行政訴訟業務經費3,491千元,與上 年度同。" 2018,3405419000,1333000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.3.1, 2018,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405420100,667965000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費624,523千元,較上年度增列( 含移撥)員額13人之人事費、員工薪俸晉 級差額及退休離職儲金等經費10,056千元 。 2.基本行政工作維持費19,753千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費113千元。 3.辦理司法行政業務經費23,689千元,較上 年度減列辦公廳舍修繕等經費788千元。" 2018,3405421000,89154000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費26,632千元,較上 年度增列影印、傳真機等事務設備耗材費 667千元。 2.辦理刑事案件業務經費28,464千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費6,090 千元。 3.辦理民事執行業務經費17,591千元,較上 年度減列國內旅費等240千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,839 千元,較上年度減列國內旅費等200千元 。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費9,085千元,較上年度增列辦理公務 送達郵資等經費1,814千元。 6.辦理公證及提存業務經費1,524千元,較 上年度增列辦理公務送達郵資等經費1,00 0千元。 7.辦理行政訴訟業務經費4,019千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費630千 元。" 2018,3405429000,1270000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.3.1, 2018,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405430100,1170331000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費1,086,453千元,較上年度增 列(含移撥)員額26人之人事費、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等經費13,854千 元。 2.基本行政工作維持費37,002千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費253千元。 3.辦理司法行政業務經費46,876千元,較上 年度增列建物耐震補強等經費5,334千元 。" 2018,3405431000,135661000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費53,240千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費12,705 千元。 2.辦理刑事案件業務經費36,258千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費4,254 千元。 3.辦理民事執行業務經費31,155千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費6,666 千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,651 千元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費10,355千元,較上年度減列辦理少年 安置、處分或治療等經費70千元。 6.辦理公證及提存業務經費225千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費2,777千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費130千 元。" 2018,3405439000,6300000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.3.1, 2018,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405470100,917604000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費848,225千元,較上年度增列( 含移撥)員額33人之人事費、員工薪俸晉 級差額及退休離職儲金等經費33,342千元 。 2.基本行政工作維持費30,039千元,較上年 度減列水電費等22千元。 3.辦理司法行政業務經費39,340千元,較上 年度增列外牆磁磚剝落修繕等經費10,615 千元。" 2018,3405471000,127805000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費31,315千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費4,038 千元。 2.辦理刑事案件業務經費35,478千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費9,291 千元。 3.辦理民事執行業務經費36,764千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費8,039 千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費7,095 千元,較上年度增列辦理公務送達郵資等 經費5,050千元。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費14,030千元,較上年度減列國內旅費 等1,379千元。 6.辦理公證及提存業務經費1,301千元,較 上年度增列辦理公務送達郵資等經費179 千元。 7.辦理行政訴訟業務經費1,822千元,較上 年度減列國內旅費等50千元。" 2018,3405478500,406897000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.3,"臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大 樓新興房屋建築計畫總經費3,340,042千元 ,分年辦理,97至106年度已編列2,130,155 千元,本年度續編406,897千元,較上年度 減列195,921千元。" 2018,3405479000,3810000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.4.1, 2018,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.5,仍照上年度預算數編列。 2018,3405480100,456874000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費414,914千元,較上年度增列( 含移撥)員額8人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費10,034千元。 2.基本行政工作維持費20,710千元,較上年 度增列水電費等6,220千元。 3.辦理司法行政業務經費21,250千元,較上 年度增列辦公廳室清潔維護等經費4,232 千元。" 2018,3405481000,50829000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費15,137千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,477 千元。 2.辦理刑事案件業務經費16,904千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費4,932 千元。 3.辦理民事執行業務經費10,586千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,468 千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費428千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費5,967千元,較上年度增列辦理少年 安置、處分或治療等經費993千元。 6.辦理公證及提存業務經費441千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費1,366千元,與上 年度同。" 2018,3405489000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.3.1, 2018,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405490100,295596000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費273,068千元,較上年度增列( 含移撥)員額2人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費7,347千元。 2.基本行政工作維持費10,244千元,較上年 度增列公務車輛養護等經費91千元。 3.辦理司法行政業務費12,284千元,較上年 度增列辦公廳舍修繕等經費396千元。" 2018,3405491000,33018000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費11,053千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,609 千元。 2.辦理刑事案件業務經費7,717千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費1,209 千元。 3.辦理民事執行業務經費8,848千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,841 千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費703千 元,較上年度增列辦理公務送達郵資等經 費25千元。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費4,337千元,較上年度增列少年團體 及輔導活動授課鐘點費等315千元。 6.辦理公證及提存業務經費300千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費60千元,與上年度 同。" 2018,3405499000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.3.1, 2018,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405500100,1244215000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,174,811千元,較上年度增 列(含移撥)員額11人之人事費、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等經費13,410千 元。 2.基本行政工作維持費30,082千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費207千元。 3.辦理司法行政業務經費39,322千元,較上 年度減列建物耐震補強等經費55,399千元 。" 2018,3405501000,137259000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費51,483千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費10,878 千元。 2.辦理刑事案件業務經費27,420千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費5,227 千元。 3.辦理民事執行業務經費48,220千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費10,269 千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,475 千元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費7,745千元,較上年度減列辦理少年 安置、處分或治療等經費899千元。 6.辦理公證及提存業務經費516千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費400千元,較上年 度減列國內旅費等30千元。" 2018,3405509000,5391000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.3.1, 2018,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405510100,283636000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費262,668千元,較上年度增列( 含移撥)員額5人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費3,999千元。 2.基本行政工作維持費8,047千元,較上年 度增列公務車輛養護等經費180千元。 3.辦理司法行政業務經費12,921千元,較上 年度增列停車場路面整修工程等經費2,81 6千元。" 2018,3405511000,32996000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費10,703千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,000 千元。 2.辦理刑事案件業務經費6,567千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費358千 元。 3.辦理民事執行業務經費9,173千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,026 千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費975千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費3,813千元,較上年度減列辦理少年 安置、處分或治療等經費47千元。 6.辦理公證及提存業務經費300千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費100千 元。 7.辦理行政訴訟業務經費1,465千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費200千 元。" 2018,3405519000,189000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.3.1, 2018,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405520100,568314000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費524,336千元,較上年度增列( 含移撥)員額3人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費9,794千元。 2.基本行政工作維持費20,970千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費139千元。 3.辦理司法行政業務經費23,008千元,較上 年度增列設施及機械設備養護等經費381 千元。" 2018,3405521000,57253000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費16,757千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,675 千元。 2.辦理刑事案件業務經費10,122千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費833千 元。 3.辦理民事執行業務經費19,177千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,836 千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費103千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費5,315千元,較上年度增列辦理公務 送達郵資等經費21千元。 6.辦理公證及提存業務經費266千元,較上 年度減列國內旅費等125千元。 7.辦理行政訴訟業務經費5,513千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,225 千元。" 2018,3405529000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.3.1, 2018,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405530100,367744000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費345,896千元,較上年度增列( 含移撥)員額5人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費7,073千元。 2.基本行政工作維持費9,692千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費8千元。 3.辦理司法行政業務經費12,156千元,較上 年度減列辦公廳舍修繕等經費1,368千元 。" 2018,3405531000,42942000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,329千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,320 千元。 2.辦理刑事案件業務經費11,100千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費1,187 千元。 3.辦理民事執行業務經費13,811千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,433 千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費38千元 ,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費4,532千元,較上年度減列辦理少年 安置、處分或治療等經費800千元。 6.辦理公證及提存業務經費265千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費867千元,與上年 度同。" 2018,3405539000,3785000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.3.1, 2018,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405540100,460834000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費411,552千元,較上年度增列( 含移撥)員額4人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費9,781千元。 2.基本行政工作維持費15,138千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費110千元。 3.辦理司法行政業務經費34,144千元,較上 年度增列辦公廳舍修繕等經費15,701千元 。" 2018,3405541000,50291000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費16,370千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,000 千元。 2.辦理刑事案件業務經費15,985千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費4,740 千元。 3.辦理民事執行業務經費13,183千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,441 千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費354千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費3,867千元,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費375千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費157千元,與上年 度同。" 2018,3405549000,3392000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.3.1, 2018,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405560100,860014000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費782,767千元,較上年度增列( 含移撥)員額2人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費12,298千元。 2.基本行政工作維持費28,371千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費112千元。 3.辦理司法行政業務經費48,876千元,較上 年度增列建物耐震補強等經費11,755千元 。" 2018,3405561000,110402000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費31,546千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費5,133 千元。 2.辦理刑事案件業務經費29,263千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費3,657 千元。 3.辦理民事執行業務經費39,229千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費6,182 千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費823千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費8,609千元,較上年度增列辦理公務 送達郵資等經費7千元。 6.辦理公證及提存業務經費684千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費105千 元。 7.辦理行政訴訟業務經費248千元,較上年 度增列辦理公務送達郵資等經費43千元。" 2018,3405569000,3679000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.3.1, 2018,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405570100,457569000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費417,265千元,較上年度核實 減列人事費2,163千元。 2.基本行政工作維持費22,544千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費447千元。 3.辦理司法行政業務經費17,760千元,較上 年度增列辦公廳舍修繕等經費460千元。" 2018,3405571000,55294000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費23,689千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費5,795 千元。 2.辦理刑事案件業務經費17,109千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費6,533 千元。 3.辦理民事執行業務經費13,890千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費3,792 千元。 4.辦理公證及提存業務經費309千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費14千元 。 5.辦理行政訴訟業務經費297千元,較上年 度增列辦理公務送達郵資等經費60千元。" 2018,3405579000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.3.1, 2018,3405579800,263000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405580100,840789000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費767,857千元,較上年度增列( 含移撥)員額12人之人事費、員工薪俸晉 級差額及退休離職儲金等經費17,074千元 。 2.基本行政工作維持費34,489千元,較上年 度減列公務車輛租用等經費309千元。 3.辦理司法行政業務經費38,443千元,較上 年度減列建物耐震補強等經費23,191千元 。" 2018,3405581000,98495000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費41,966千元,較上 年度增列調解委員報酬等經費1,294千元 。 2.辦理刑事案件業務經費33,338千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費7,487 千元。 3.辦理民事執行業務經費22,149千元,較上 年度減列國內旅費等1,307千元。 4.辦理公證及提存業務經費508千元,較上 年度減列國內旅費等190千元。 5.辦理行政訴訟業務經費534千元,與上年 度同。" 2018,3405589000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.3.1, 2018,3405589800,528000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405590100,475057000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費443,062千元,較上年度增列( 含移撥)員額5人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費15,877千元。 2.基本行政工作維持費13,454千元,較上年 度減列水電費等24千元。 3.辦理司法行政業務經費18,541千元,較上 年度增列辦公廳舍修繕等經費4,678千元 。" 2018,3405591000,55037000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費16,951千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,462 千元。 2.辦理刑事案件業務經費11,686千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費3,137 千元。 3.辦理民事執行業務經費18,112千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,709 千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,946 千元,較上年度增列調解委員報酬等經費 812千元。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費5,665千元,較上年度減列辦理少年 安置、處分或治療等經費1,080千元。 6.辦理公證及提存業務經費314千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費363千元,與上年 度同。" 2018,3405599000,4780000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.3.1, 2018,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405600100,212078000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費198,214千元,較上年度增列( 含移撥)員額3人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費1,363千元。 2.基本行政工作維持費6,330千元,較上年 度增列公務車輛養護等經費177千元。 3.辦理司法行政業務經費7,534千元,較上 年度增列辦公廳舍修繕等經費590千元。" 2018,3405601000,23007000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,674千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費406千 元。 2.辦理刑事案件業務經費7,280千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費1,801 千元。 3.辦理民事執行業務經費5,167千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費840千 元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費398千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費6,058千元,較上年度減列辦理少年 安置、處分或治療等經費41千元。 6.辦理公證及提存業務經費213千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費217千元,與上年 度同。" 2018,3405609000,3150000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.3.1, 2018,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405610100,277845000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費248,624千元,較上年度增列( 含移撥)員額6人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費3,727千元。 2.基本行政工作維持費9,133千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費124千元。 3.辦理司法行政業務經費20,088千元,較上 年度增列建物耐震補強等經費10,186千元 。" 2018,3405611000,33049000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費6,279千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費757千 元。 2.辦理刑事案件業務經費12,025千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費4,277 千元。 3.辦理民事執行業務經費5,241千元,較上 年度減列國內旅費等108千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費2,910 千元,較上年度增列辦理公務送達郵資等 經費871千元。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費5,454千元,較上年度減列辦理少年 安置、處分或治療等經費828千元。 6.辦理公證及提存業務經費155千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費985千元,與上年 度同。" 2018,3405619000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.3.1, 2018,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405620100,264343000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費243,410千元,較上年度增列( 含移撥)員額5人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費4,276千元。 2.基本行政工作維持費8,912千元,較上年 度減列水電費等10千元。 3.辦理司法行政業務經費12,021千元,較上 年度減列辦公廳舍修繕等經費527千元。" 2018,3405621000,30381000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費8,979千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,254 千元。 2.辦理刑事案件業務經費7,908千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,178 千元。 3.辦理民事執行業務經費7,941千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,946 千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費247千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費3,492千元,較上年度減列辦理少年 安置、處分或治療等經費210千元。 6.辦理公證及提存業務經費101千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1千元 。 7.辦理行政訴訟業務經費1,713千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費59千元 。" 2018,3405629000,1630000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.3.1, 2018,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405630100,309659000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費285,367千元,較上年度增列( 含移撥)員額10人之人事費、員工薪俸晉 級差額及退休離職儲金等經費13,074千元 。 2.基本行政工作維持費10,591千元,較上年 度減列水電費等162千元。 3.辦理司法行政業務經費13,701千元,較上 年度減列建物耐震評估及安全鑑定等經費 2,560千元。" 2018,3405631000,31277000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,773千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費396千 元。 2.辦理刑事案件業務經費10,640千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費1,070 千元。 3.辦理民事執行業務經費7,005千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費800千 元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費556千 元,較上年度增列國內旅費等480千元。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費2,999千元,較上年度減列辦理少年 安置、處分或治療等經費386千元。 6.辦理公證及提存業務經費156千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費148千元,與上年 度同。" 2018,3405639000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.3.1, 2018,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405640100,112897000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費95,765千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費15 4千元。 2.基本行政工作維持費6,984千元,較上年 度減列公務車輛養護等經費53千元。 3.辦理司法行政業務經費10,148千元,較上 年度減列汰換空調系統等經費6,573千元 。" 2018,3405641000,6625000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,000千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費876千 元。 2.辦理刑事案件業務經費1,499千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費117千 元。 3.辦理民事執行業務經費1,321千元,與上 年度同。 4.辦理少年及家事事件審理業務51千元,與 上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 530千元,較上年度減列辦理少年安置、 處分或治療等經費252千元。 6.辦理公證及提存業務154千元,與上年度 同。 7.辦理行政訴訟業務經費70千元,與上年度 同。" 2018,3405649000,629000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.3.1, 2018,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.34.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405800100,241935000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費220,033千元,較上年度增列( 含移撥)員額4人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費7,729千元。 2.基本行政工作維持費10,335千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費16千元。 3.辦理司法行政業務經費11,567千元,較上 年度增列辦公廳室清潔維護等經費137千 元。" 2018,3405801000,30335000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費17,471 千元,較上年度增列辦理公務送達郵資等 經費2,261千元。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費12,864千元,較上年度增列辦理公務 送達郵資等經費32千元。" 2018,3405809000,3150000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, 2018,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3405900100,29601000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費27,361千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費1, 291千元。 2.基本行政工作維持費749千元,較上年度 增列購買公務車油料等經費26千元。 3.辦理司法行政業務經費1,491千元,較上 年度減列電腦設備養護費等159千元。" 2018,3405901000,1180000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費160千元,與上年 度同。 2.辦理刑事案件業務經費1,020千元,與上 年度同。" 2018,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.36.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3405910100,87574000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費81,549千元,較上年度增列( 含移撥)員額3人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費4,168千元。 2.基本行政工作維持費2,853千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費9千元。 3.辦理司法行政業務經費3,172千元,較上 年度減列電腦設備養護費等226千元。" 2018,3405911000,5335000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費1,108千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費227千 元。 2.辦理刑事案件業務經費2,542千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,086 千元。 3.辦理民事執行業務經費641千元,較上年 度增列辦理公務送達郵資等經費125千元 。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費216千 元,較上年度增列辦理公務送達郵資等經 費18千元。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費677千元,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費47千元,與上年 度同。 7.辦理行政訴訟業務經費104千元,較上年 度增列辦理公務送達郵資等經費3千元。" 2018,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3405930100,25289000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.38.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費22,327千元,較上年度增列( 含移撥)員額2人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費1,494千元。 2.基本行政工作維持費1,126千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費16千元。 3.辦理司法行政業務經費1,836千元,較上 年度增列司法大廈消防安全工程等經費38 2千元。" 2018,3405931000,955000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.38.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費295千元,與上年 度同。 2.辦理刑事案件業務經費301千元,較上年 度減列國內旅費等34千元。 3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 同。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費86千元 ,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費131千元,較上年度增列少年志工協 助調查保護業務等經費50千元。 6.辦理公證及提存業務經費27千元,與上年 度同。 7.辦理行政訴訟業務經費34千元,與上年度 同。" 2018,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.38.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3506010100,337620000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費283,731千元,較上年度增列 退休退職給付等經費3,665千元。 2.基本行政工作維持費38,032千元,較上年 度減列汰換辦公大樓高壓變壓器等經費1, 123千元。 3.資訊業務經費15,857千元,較上年度增列 資訊安全防護相關系統購置等經費1,665 千元。" 2018,3506011200,2174000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考銓議事業務經費785千元,較上年度減 列資料印製等經費43千元。 2.考銓業務考察經費1,389千元,較上年度 減列出國考察等經費374千元。" 2018,3506011300,912000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制作業及法規編印經費439千元,較上 年度減列購置物品等經費24千元。 2.訴願審議及督導經費473千元,較上年度 減列資料印製等經費26千元。" 2018,3506011400,8346000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 費1,986千元,較上年度減列資料印製等 經費109千元。 2.考銓施政業務審查及督導經費1,415千元 ,較上年度減列通訊費等77千元。 3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費2,478 千元,較上年度減列資料印製等經費136 千元。 4.考試及格人員服務及施政成果宣導經費76 2千元,較上年度減列資料印製等經費45 千元。 5.考銓研究發展經費1,035千元,較上年度 減列文官制度委託研究經費等112千元。 6.國際文官制度學術交流經費670千元,較 上年度減列補助文官制度相關學術研討會 等經費40千元。" 2018,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.5,仍照上年度預算數編列。 2018,3506100100,319060000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費277,838千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,186千元。 2.基本行政工作維持費41,222千元,較上年 度減列汰換國家考場大樓與第二試務大樓 電梯及辦理公有老舊建築物耐震能力評估 等經費16,594千元,增列汰換行政大樓空 調冰水主機與國家考場地下停車場漏水修 繕及第三試務大樓防水整修工程等經費23 ,466千元,計淨增6,872千元。" 2018,3506101400,7082000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, 2018,3506109000,0,交通及運輸設備,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.3.1, 2018,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3506200100,383554000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費340,004千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,401千元。 2.基本行政工作維持費21,018千元,較上年 度減列建築物耐震評估及電子檔案目錄建 置等經費3,523千元。 3.資訊系統之使用及管理經費22,532千元, 較上年度減列資訊軟硬體設備購置及銓敘 業務網路作業系統維護等經費1,712千元 。" 2018,3506200200,7143000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動人事法制及銓敘行政業務經費1,799 千元,較上年度增列法規編印等經費999 千元。 2.人事法制、管理及銓敘業務經費5,344千 元,較上年度減列公務人員傑出貢獻獎選 拔及表揚等經費266千元。" 2018,3506209800,732000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.3,仍照上年度預算數編列。 2018,6106200300,226671000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員保險管理及監理業務經費1,071 千元,較上年度減列公教人員保險監理委 員會委員兼職等經費119千元。 2.補助公教人員保險事務經費225,600千元 ,較上年度增列300千元。" 2018,6306205800,11868000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.5,"本年度預算數11,868千元,係早期退休公教 人員生活困難之三節照護金,較上年度減列 1,854千元。" 2018,7606205300,24462571000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員退休給付經費23,595,401千元, 較上年度增列優惠存款利息差額補助等經 費77,782千元。 2.公務人員撫卹給付經費412,200千元,與 上年度同。 3.公務人員殮葬補助經費34,820千元,與上 年度同。 4.政務人員退職酬勞金給付經費356,418千 元,較上年度減列9,500千元。 5.公(政)務人員因公失能死亡慰問金經費17 ,907千元,較上年度減列90千元。 6.撥補政務人員退撫基金不足經費45,825千 元,較上年度減列7,025千元。" 2018,7706200600,6658000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.7.1, 2018,3506300100,153917000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,109千元,較上年度增列 聘用人員4人之人事費等3,008千元。 2.基本行政工作維持費19,808千元,較上年 度減列大樓外牆修繕等經費2,222千元。" 2018,3506301100,1761000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, 2018,3506309800,1000000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3506400100,95982000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費78,199千元,較上年度核實減 列人事費498千元。 2.基本行政工作維持費10,914千元,較上年 度減列汰換空調冰水主機與冷卻水管路等 經費3,850千元,增列辦公大樓保全及清 潔維護等經費558千元,計淨減3,292千元 。 3.資訊管理業務經費6,869千元,較上年度 減列汰換電腦網路設備等經費763千元。" 2018,3506401100,134607000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員考試錄取人員訓練經費73,531千 元,較上年度增列訓練及測驗評量等經費 3,492千元。 2.公務人員晉升官等訓練經費51,047千元, 較上年度減列資訊等設備費2,382千元, 增列測驗評量等經費1,020千元,計淨減1 ,362千元。 3.公務人員培訓之國內外交流合作經費3,62 6千元,較上年度減列出國考察等經費697 千元。 4.公務人員終身學習經費2,629千元,較上 年度減列推廣公務人員閱讀各項活動等經 費293千元。 5.高階公務人員訓練經費1,101千元,較上 年度增列講座鐘點費等494千元。 6.公務人員行政中立訓練經費73千元,較上 年度減列辦理行政中立訓練等經費466千 元。 7.文官學習科學發展計畫經費2,600千元, 與上年度同。" 2018,3506401200,57945000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費20,851千元,較上年度核實減 列人事費800千元。 2.基本行政工作維持費8,723千元,較上年 度增列汰換空調設備等經費4,198千元。 3.資訊管理業務經費745千元,較上年度減 列物品購置等經費83千元。 4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費18,8 14千元,較上年度減列辦理特種考試地方 政府公務人員基礎訓練等經費1,321千元 。 5.中區公務人員晉升官等訓練經費8,812千 元,較上年度增列辦理薦升簡任官等訓練 等經費2,000千元。 6.上年度建物結構補強修繕工程預算業已編 竣,所列24,198千元如數減列。" 2018,3506409000,0,交通及運輸設備,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般建築及設備,考試支出,5.5.4.1, 2018,3506409800,380000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.5,仍照上年度預算數編列。 2018,7706500100,40204000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費34,707千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費5,497千元,較上年 度減列資訊服務費等529千元。" 2018,7706502100,11126000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數11,126千元,係辦理退撫基金 監理業務所需經費,較上年度減列基金監理 e化資訊平台建置等經費1,024千元。" 2018,7706509000,800000,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般建築及設備,退休撫卹業務支出,5.6.3.1, 2018,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.4,仍照上年度預算數編列。 2018,7606605300,0,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.7.1,"上年度國庫撥補退撫基金運用收益未達法定 收益預算業已編竣,所列1,420,796千元如 數減列。" 2018,7706600100,117979000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費109,476千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及約僱人員2人之人事 費等3,990千元。 2.基本行政工作維持費8,503千元,較上年 度減列辦理資料登錄及檔案委外掃描等經 費295千元。" 2018,7706600600,51818000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金收支及保管之規劃經費51,499千元, 較上年度增列22,402千元。其中新增基金 業務系統更新計畫總經費59,800千元,分 3年辦理,本年度編列第1年經費23,183千 元。 2.基金收繳及退撫給與之撥付經費319千元 ,較上年度減列文具紙張等經費13千元。" 2018,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3607010100,663221000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費612,253千元,較上年度核實 減列人事費3,078千元。 2.基本行政工作維持費35,895千元,較上年 度減列通訊費等552千元。 3.資訊管理經費15,073千元,較上年度減列 資訊系統維護費等254千元。" 2018,3607010300,8129000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.議事行政經費3,920千元,與上年度同。 2.國際監察事務活動經費4,209千元,較上 年度增列辦理強化國際人權交流合作等經 費415千元。" 2018,3607010900,18374000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查巡察業務經費16,916千元,較上年度 減列辦理巡察業務相關事務及購置辦公用 品等經費1,543千元。 2.委員國外考察經費1,458千元,較上年度 增列國外考察旅費423千元。" 2018,3607011200,9036000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公職人員財產申報經費5,100千元,較上 年度減列郵資及購置文具用品等經費1,00 1千元。 2.政治獻金申報經費2,886千元,較上年度 增列郵寄候選人政治獻金許可函及宣導函 等經費1,473千元。 3.利益衝突迴避及遊說經費1,050千元,較 上年度增列國內旅費等250千元。" 2018,3607019000,22434000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, 2018,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 2018,3607100100,930046000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費885,334千元,較上年度核實 減列人事費9,860千元。 2.基本行政工作維持費36,727千元,較上年 度減列辦公廳舍耐震詳評作業經費1,054 千元,增列澎湖縣審計室搬遷及花蓮縣審 計室老舊電線換修等經費1,125千元,計 淨增71千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費7, 985千元,較上年度增列雲林縣與花蓮縣 審計室辦公廳舍污水下水道接管工程等經 費2,723千元。" 2018,3607101000,32438000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央政府審計工作經費29,663千元,較上 年度增列資訊系統維護、購買雲端服務及 辦理審計建制90週年研討會等經費635千 元。 2.審計訓練經費2,775千元,與上年度同。" 2018,3607102000,9666000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數9,666千元,係各縣市地方審 計工作經費,較上年度減列國內旅費94千元 。" 2018,3607109000,37408000,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, 2018,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 2018,3607600100,66135000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費63,651千元,較上年度減列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費420千 元。 2.基本行政工作維持費2,219千元,較上年 度減列水電費等188千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費26 5千元,較上年度減列辦公廳舍修繕等經 費140千元。" 2018,3607601000,1913000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數1,913千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2018,3607609800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3607620100,55548000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費54,077千元,較上年度減列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費1,071 千元。 2.基本行政工作維持費1,271千元,較上年 度減列電費、文具紙張及差旅費等113千 元。 3.辦公事務設備汰換200千元,較上年度減 列辦公廳舍整修經費20千元。" 2018,3607621000,1800000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,800千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2018,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3607630100,45799000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費44,260千元,較上年度增列職 員2人之人事費及撥補勞工退休準備金專 戶差額等經費4,885千元。 2.基本行政工作維持費1,274千元,較上年 度減列電費、文具紙張等經費90千元。 3.辦公事務設備汰換經費265千元,較上年 度增列汰換監視及差勤系統等經費115千 元。" 2018,3607631000,940000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數940千元,係執行審計工作所 需經費,與上年度同。" 2018,3607639800,80000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3607640100,57207000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,419千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費595千元。 2.基本行政工作維持費1,528千元,較上年 度減列辦公廳舍耐震詳評等經費797千元 。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費26 0千元,較上年度增列汰換冷氣機及影印 機等經費160千元。" 2018,3607641000,1514000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,514千元,係執行審計工作 所需經費,較上年度減列差旅費等63千元。" 2018,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3607660100,58336000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費56,292千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費826千元。 2.基本行政工作維持費1,774千元,較上年 度減列電費等50千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費27 0千元,較上年度減列辦公大樓耐震補強 工程等經費5,333千元。" 2018,3607661000,1606000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,606千元,係執行審計工作 所需經費,較上年度減列差旅費等69千元。" 2018,3607669000,0,交通及運輸設備,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.7.3.1, 2018,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3607700100,68844000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費65,924千元,較上年度核實減 列人事費2,310千元。 2.基本行政工作維持費2,650千元,較上年 度減列一般事務費等190千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費27 0千元,較上年度減列空調設備修護等經 費210千元。" 2018,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.8.2,"本年度預算數1,538千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2018,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.8.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3708010100,1393299000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,323,441千元,較上年度核 實減列人事費12,639千元。 2.基本行政工作維持經費60,197千元,較上 年度減列電話通訊等經費1,145千元。 3.統計業務專案計畫經費4,867千元,較上 年度減列辦理內政統計各項調查等經費58 2千元。 4.綜合規劃業務專案計畫經費4,794千元, 較上年度減列研究發展、管制考核、動員 會報、國會及新聞聯繫等經費163千元。" 2018,3708011000,418285000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方自治督導經費1,269千元,較上年度 減列補助學校及學術研究機構辦理地方自 治業務研討會等經費401千元。 2.公民參政暨政黨政治經費1,380千元,較 上年度減列政黨及全國性政治團體資訊查 詢系統維護等經費650千元。 3.禮制及二二八國家紀念館事務經費52,150 千元,較上年度減列補助二二八事件賠償 金發放等經費12,274千元,增列經營管理 二二八國家紀念館相關費用等經費31,551 千元,計淨增19,277千元。 4.政黨審議業務經費759千元,較上年度減 列出國考察等經費110千元。 5.宗教事務推動與發展經費11,586千元,較 上年度減列辦理推展臺灣宗教文化活動及 增修編譯相關宗教文化宣導資料等經費3, 372千元。 6.地方行政工作經費156,251千元,較上年 度增列72,475千元,包括: (1)督導地方行政業務、推動公共造產及 調解行政業務等經費1,949千元,較上 年度減列283千元。 (2)補助鄉鎮市辦理公共造產工作績優等 經費9,506千元,較上年度減列1,380千 元。 (3)健全地方發展均衡基礎建設計畫總經 費1,931,025千元,分6年辦理,102至1 06年度已編列1,786,229千元,本年度 續編最後1年經費144,796千元,較上年 度增列74,138千元。 7.殯葬管理經費157,390千元,較上年度增 列154,665千元,包括: (1)辦理殯葬管理業務宣導與捐助辦理殯 葬相關研究及活動等經費2,190千元, 較上年度減列535千元。 (2)新增原住民及花東離島地區殯葬設施 改善計畫總經費733,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費155,200千元 。 8.協助民間各界辦理國家重大慶典37,500千 元,較上年度增列17,274千元。" 2018,3708011500,414282000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導改進戶籍行政經費1,346千元,較上 年度增列戶政日活動等經費117千元。 2.加強改進國籍行政經費481千元,較上年 度增列出國考察等經費42千元。 3.辦理戶籍人口統計經費739千元,較上年 度減列編印全國姓名統計分析及辦理研討 會等經費352千元。 4.推行人口政策經費1,164千元,較上年度 減列編印人口政策資料彙集冊數等經費13 0千元。 5.戶役政資訊作業及管理經費155,447千元 ,較上年度減列戶役政機房維護等經費8, 580千元。 6.戶政人員之培訓經費1,176千元,較上年 度增列辦理研討會等經費143千元。 7.新增戶役政綠色便民及資安強化計畫總經 費565,830千元,分3年辦理,本年度編列 253,929千元。" 2018,3708012500,274757000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, 2018,3708012700,445906000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費2,674千元,較上年 度減列辦理國土測繪中心研考及管理等經 費357千元。 2.測繪控制點管理維護經費4,101千元,較 上年度減列辦理衛星追蹤站、臺灣水準原 點及測繪控制點維護等經費614千元。 3.資料供應及受託測量經費14,776千元,較 上年度減列辦理地方政府點交各地籍圖重 測區內都市計畫樁全面清理與補建工作等 經費1,019千元。 4.測繪科技發展計畫經費15,138千元,較上 年度減列建置移動測繪系統前置作業等經 費1,909千元。 5.地籍圖重測後續計畫總經費2,611,032千 元,分9年辦理,104至106年度已編列728 ,202千元,本年度續編第4年經費225,875 千元,較上年度減列11,285千元。 6.國土測繪圖資更新及維運計畫-土地測量 總經費1,165,500千元,分5年辦理,105 至106年度已編列388,413千元,本年度續 編第3年經費183,342千元,較上年度增列 4,225千元。" 2018,3708012800,11144000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費2,975千元,較上年 度增列黎明辦公區管理費及保全費等1,10 8千元。 2.規劃設計監工業務經費8,169千元,較上 年度增列鄉村更新法制與實務執行委託研 究等經費2,299千元。" 2018,3708013000,264170000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃及推動辦公室電腦化作業經費32,685 千元,較上年度減列汰換電腦及網路週邊 設備等經費10,771千元。 2.行政資訊系統開發及維護處理經費15,422 千元,較上年度減列辦理1996內政服務熱 線等經費3,411千元。 3.內政圖資整合應用計畫總經費436,500千 元,分5年辦理,105至106年度已編列121 ,240千元,本年度續編第3年經費78,053 千元,較上年度增列43,091千元。 4.強化自然人憑證應用服務計畫總經費313, 900千元,分4年辦理,106年度已編列51, 239千元,本年度續編第2年經費43,853千 元,較上年度減列7,386千元。 5.新增內政服務雲整合計畫總經費603,000 千元,分3年辦理,本年度編列第1年經費 94,157千元。" 2018,3708019000,635000,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.8.1, 2018,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.9,仍照上年度預算數編列。 2018,6108013700,21429696000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農民保險業務經費21,428,219千元,較上 年度減列補助農民參加農民健康保險經費 93,487千元、農民參加全民健康保險經費 等171,151千元,增列彌補農民健康保險 虧損等經費844,473千元,計淨增579,835 千元。 2.農民保險監理業務經費1,477千元,較上 年度減列辦理農民健康保險費率精算及財 務評估委託研究等經費1,286千元。" 2018,6308013500,17496000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 費7,815千元,較上年度減列補助人民團 體辦理各項重要紀念節慶及業務活動經費 828千元,增列辦理維護人民團體資訊管 理作業等經費600千元,計淨減228千元。 2.健全職業團體組織經費972千元,較上年 度減列辦理職業團體會務輔導及研習等經 費100千元。 3.健全合作社場組織經費3,456千元,較上 年度減列補助合作社(場)充實營運設備等 經費808千元。 4.強化合作事業輔導經費5,253千元,較上 年度減列辦理研討會及補助推展各類合作 社、儲蓄互助社、平民銀行專案計畫等經 費1,370千元。" 2018,5608112000,209333000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 51,414千元,較上年度增列辦理國家公園 環境教育推動計畫等經費18,276千元。 2.時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資整合 應用計畫(105-109年)-因應氣候變遷 調適策略之智慧國家公園資料庫及系統規 劃建置計畫總經費35,000千元,分5年辦 理,105至106年度已編列8,000千元,本 年度續編第3年經費4,940千元,較上年度 減列資訊操作維護費等經費60千元。 3.都會公園管理與維護經費58,016千元,較 上年度增列辦理臺中都會公園公共設施維 護等經費4,204千元。 4.健全國家公園保護區系統之資源調查及經 營管理計畫經費3,201千元,較上年度減 列辦理設施環境調查等經費99千元。 5.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計 畫經費91,762千元,較上年度減列辦理壽 山國家自然公園內各項服務設施整建維護 相關設計與工程等經費738千元。" 2018,5608113000,253309000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, 2018,5608118100,120168000,國土永續發展基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,農業支出,7.2.3.1, 2018,5708110100,1582382000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,535,167千元,較上年度核 實減列人事費21,408千元。 2.基本行政工作維持費35,395千元,較上年 度增列一般行政事務等經費6,661千元。 3.營建資訊系統開發管理與維護經費11,820 千元,較上年度減列資訊軟硬體設備等經 費1,627千元。" 2018,5708111000,2678090000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 擬審議、規劃管理經費26,760千元,較上 年度減列3,991千元,包括: (1)研擬國土、區域發展政策與土資場及 營建餘土資訊等經費20,754千元,較上 年度減列委託辦理非都市土地分區制定 檢討變更作業等經費497千元。 (2)海岸環境營造計畫(104-109年)-海 岸規劃及資料庫建置計畫總經費57,000 千元,分6年辦理,104至106年度已編 列37,000千元,本年度續編第4年經費2 ,750千元,較上年度減列3,250千元。 (3)時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資 整合應用計畫(105-109年)—環境敏 感地區查詢單一窗口計畫總經費16,500 千元,分5年辦理,105至106年度已編 列6,000千元,本年度續編第3年經費3, 256千元,較上年度減列244千元。 2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 建設經費2,247千元,較上年度減列648千 元。 3.住宅計畫、住宅政策之推動及建築開發經 理業輔導管理經費2,031,383千元,較上 年度淨增999,130千元,包括: (1)辦理住宅需求動向調查等經費2,944千 元,較上年度減列870千元。 (2)撥補住宅基金興辦社會住宅政策2,028 ,439千元,較上年度增列補助地方政府 辦理社會住宅等經費1,000,000千元。 4.推動建築許可施工管理及使用維護等工作 經費54,543千元,較上年度淨增5,139千 元,包括: (1)辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維 護、諮詢、操作訓練及系統開發工作等 經費4,181千元,較上年度減列323千元 。 (2)永續智慧城市-智慧綠建築與社區推 動方案(105-108年)總經費113,000千 元,分4年辦理,105至106年度已編列4 6,900千元,本年度續編第3年經費28,1 27千元,較上年度增列4,227千元。 (3)第五階段電子化政府計畫-數位政府 (106-109年)-數位建築創新應用服 務建置計畫總經費74,660千元,分4年 辦理,106年度已編列21,000千元,本 年度續編第2年經費22,235千元,較上 年度增列1,235千元。 5.辦理建築師管理與輔導工作經費8,639千 元,較上年度減列捐助中華民國建築師公 會全國聯合會辦理APEC建築師計畫等經費 771千元。 6.執行維護公共安全方案及公寓大廈和社區 管理經費4,119千元,較上年度減列建築 物實施耐震能力評估及補強方案等經費6, 753千元。 7.推動市區道路管理及辦理公共設施保留地 等業務經費2,381千元,較上年度減列代 辦工程賠償等經費455千元。 8.辦理共同管道及建設下水道等業務管理經 費83,783千元,較上年度淨增16,883千元 ,包括: (1)辦理共同管道及建設下水道等業務管 理經費880千元,較上年度減列220千元 。 (2)時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資 整合應用計畫(105-109年)-公共設 施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫 總經費460,000千元,分5年辦理,105 至106年度已編列156,800千元,本年度 續編第3年經費82,903千元,較上年度 增列17,103千元。 9.振興建築投資業減輕購屋者利息負擔經費 2,902千元,較上年度減列758千元,包括 : (1)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 息補貼740千元,較上年度減列185千元 。 (2)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 人負擔之利息差額210千元,較上年度 減列55千元。 (3)辦理莫拉克颱風受災戶住宅補貼方案1 ,952千元,較上年度減列518千元。 10.都市計畫與營建行政經費23,296千元, 較上年度減列加強營造業輔導及改進工作 等經費1,171千元。 11.城鎮風貌型塑整體計畫-城鎮風貌型塑 計畫總經費6,145,967千元,分6年辦理, 102至106年度已編列5,707,930千元,本 年度續編最後1年經費438,037千元,較上 年度減列778,730千元。" 2018,5708112100,209443000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費8,277千元,較上年 度減列業務費及資訊設備等經費1,165千 元。 2.城鄉發展經費3,168千元,較上年度減列 委託辦理都市更新開發及檢討作業等經費 934千元。 3.區域規劃經費19,837千元,較上年度增列 委託專業團隊輔導地方政府辦理養生休閒 及人才東移推動計畫相關工作等經費3,93 7千元。 4.國家重要濕地復育經費120,351千元,較 上年度增列委託辦理持續更新濕地生態環 境資料庫等經費1,609千元。 5.都市計畫書圖重製暨整合應用計畫(103- 107年)總經費239,658千元,分5年辦理 ,103至106年度已編列181,848千元,本 年度續編最後1年經費57,810千元,較上 年度增列16,510千元。" 2018,5708119000,10625000,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.7.1, 2018,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.8,仍照上年度預算數編列。 2018,5808115500,5365085000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路 )(104-107年)總經費22,607,907千元 ,分4年辦理,104至106年度已編列17,24 8,691千元,本年度續編5,359,216千元, 較上年度增列544,216千元。 2.市區道路發展及研究考核經費5,869千元 ,較上年度減列1,418千元。 3.上年度辦理城鎮風貌型塑整體計畫-市區 道路人本環境建設計畫預算業已編竣,所 列1,048,450千元如數減列。" 2018,7108114000,12554265000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.污水下水道第五期建設計畫(104-109年 )總經費92,712,000千元,分6年辦理,1 04至106年度已編列35,722,816千元,本 年度續編第4年經費12,552,109千元,較 上年度增列962,428千元。 2.推動下水道工程建設經費2,156千元,較 上年度減列623千元。" 2018,3808210100,15301742000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,警政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,244,828千元,較上年度核 實增列人事費155,391千元。 2.基本行政工作維持費56,914千元,較上年 度減列電話通訊、印刷、水電及各項專業 訓練講習等經費2,672千元。" 2018,3808211000,1352017000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,警政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化警備應變措施、社會治安維護及國際 警察合作經費488,984千元,較上年度減 列重要節日安全維護、執行擴大臨檢及替 代役社區巡守人員專業訓練等經費3,428 千元,增列警察機關執行大型活動或重要 勤務人員獎勵金及維護社會秩序勤務經費 398,615千元,計淨增395,187千元。 2.交通安全維護及交通秩序規劃經費7,503 千元,較上年度減列辦理各項專業講習班 及兵役替代役交通助理人員專業訓練等經 費371千元,增列績優交通警察及義勇交 通警察表揚經費102千元,計淨減269千元 。 3.端正警察風紀與激勵員警士氣及強化各警 察單位內部管理經費133,175千元,較上 年度減列警察人員因公傷殘死亡慰問金及 因公傷殘殉職醫療照護、安置就養金等3, 491千元。 4.強化警用裝備、車輛等後勤業務經費479, 768千元,較上年度減列員警訓練用子彈 、房屋建築修繕及公務車輛養護等經費14 ,124千元,增列精實警察制服方案、設施 維護等經費393,112千元,計淨增378,988 千元。 5.強化警政婦幼安全及推動社區治安業務經 費50,883千元,較上年度減列民防團隊協 勤作業及推動社區治安計畫等經費6,964 千元,增列赴歐盟考察性別暴力警政相關 作為經費114千元,計淨減6,850千元。 6.警察業務管理經費12,907千元,較上年度 增列汰換特殊任務警力用震撼手榴彈等經 費2,565千元。 7.加強警察教育訓練業務經費61,646千元, 較上年度減列反恐訓練中心維運管理及各 項常訓設施設備維修等經費25,807千元, 增列赴美國參加反恐演訓及警察戰術訓練 等經費482千元,計淨減25,325千元。 8.電子處理警政資料經費117,151千元,較 上年度減列進階持續性滲透攻擊電子郵件 防護系統維護及電氣設備養護等經費3,71 6千元,增列無人機應用核心技術開發與 場域實證計畫等經費6,594千元,計淨增2 ,878千元。" 2018,3808211200,305058000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,警政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.警察通訊所辦理有線及無線電訊電路工作 經費79,842千元,較上年度淨增6,425千 元,包括: (1)基本行政工作維持與有線及無線電訊 業務工作經費65,932千元,較上年度減 列數據通訊、汰換車輛等經費11,231千 元,增列精實警察制服方案、警政發展 方案(第2期)-充實警用車輛計畫汰 換通訊車3輛及勤務車2輛等經費9,635 千元,計淨減1,596千元。 (2)警政發展方案(第2期)-提升警用通 訊系統效能計畫總經費171,653千元, 分4年辦理,104至106年度已編列157,7 43千元,本年度續編最後1年經費13,91 0千元,較上年度增列8,021千元。 2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 及零組件製造業務經費5,276千元,較上 年度減列設施維護費及警用彈殼回收檢測 器等經費1,277千元,增列精實警察制服 方案、資通安全維護費及汰換個人電腦等 經費665千元,計淨減612千元。 3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 經費125,435千元,較上年度減列電費、 汰換廣播級混音器及路況通報語音系統等 經費14,129千元,增列汰換火炎山發射站 調頻發射機、節目播出數位切換系統及臺 本部大樓建築物耐震能力補強工程等經費 75,227千元,計淨增61,098千元。 4.民防指揮管制所辦理防情管制業務及通信 設施工作經費25,491千元,較上年度減列 中央遙控警報系統維護費、北宜分所辦公 廳舍屋頂防水工程等經費5,034千元,增 列精實警察制服方案、電子零組件及警政 發展方案(第2期)-充實警用車輛計畫 汰換通訊車1輛等經費2,426千元,計淨減 2,608千元。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費40 ,588千元,較上年度減列高雄分局臺南分 駐所耐震補強工程及汰換車輛等經費13,2 44千元,增列精實警察制服方案及警政發 展方案(第2期)-充實警用車輛計畫汰 換大型警備車1輛、巡邏車3輛、偵防車1 輛及巡邏機車2輛等經費15,114千元,計 淨增1,870千元。 6.高雄港務警察總隊辦理高雄港區治安維護 工作經費9,650千元,較上年度減列退休 退職人員三節慰問金等443千元,增列精 實警察制服方案經費3,588千元,淨增3,1 45千元。 7.臺中港務警察總隊辦理臺中港及麥寮工業 專用港港區治安維護工作經費6,619千元 ,較上年度減列電費及汰換個人電腦等經 費578千元,增列精實警察制服方案等經 費1,864千元,計淨增1,286千元。 8.基隆港務警察總隊辦理基隆港區治安維護 工作經費7,219千元,較上年度減列退休 退職人員三節慰問金等經費290千元,增 列精實警察制服方案等經費2,833千元, 計淨增2,543千元。 9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港及和平工業 專用港港區治安維護工作經費4,938千元 ,較上年度減列汰換中繼台無線電源供應 器及呼氣酒精測定器等經費416千元,增 列精實警察制服方案及警政發展方案(第 2期)-充實警用車輛計畫汰換勤務車1輛 等經費1,714千元,計淨增1,298千元。" 2018,3808211300,948587000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,警政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.保安警察第一總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費290,029千元 ,較上年度淨增78,661千元,包括: (1)基本行政工作業務與保安警察業務相 關維運工作等經費226,760千元,較上 年度減列車輛養護費、石牌營區行政大 樓等耐震補強工程及汰換車輛等經費96 ,304千元,增列精實警察制服方案、反 恐訓練中心維運經費、石牌營區自強樓 、室內靶場、綜合教室耐震補強工程、 警政發展方案(第2期)-充實警用車 輛計畫汰換指揮車2輛及器材運輸車2輛 等經費111,696千元,計淨增15,392千 元。 (2)新增維安特勤隊武器裝備精進改善中 程計畫總經費291,898千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費63,269千元。 2.保安警察第二總隊刑事警察大隊辦理查緝 盜版、仿冒及保護智慧財產權業務等經費 25,503千元,較上年度減列水電費、汰換 機房網路交換器及偵防車3輛等經費4,186 千元,增列精實警察制服方案及警政發展 方案(第2期)-充實警用車輛計畫汰換 偵防車4輛等經費3,754千元,計淨減432 千元。 3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 經費317,999千元,較上年度淨增260,957 千元,包括: (1)基本行政工作維持與貨櫃追蹤安檢勤 (業)務工作等經費66,242千元,較上 年減列檢查儀碘化鈉感測子、第二大隊 辦公大樓耐震補強工程等經費18,408千 元,增列精實警察制服方案、警犬訓練 基地辦公廳舍與犬舍整修工程、第二大 隊第二中隊辦公大樓耐震補強工程、警 政發展方案(第2期)-充實警用車輛 計畫汰換大型警備車2輛、偵防車2輛、 勤務車1輛等經費27,608千元,計淨增9 ,200千元。 (2)新增汰購海運貨櫃檢查儀計畫總經費2 51,757千元,分2年辦理,本年度編列2 51,757千元。 4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費80,137千元, 較上年度減列水電費、汰換車輛及仁愛樓 耐震補強工程等經費22,647千元,增列行 政大樓、和平樓、精誠樓及忠孝樓耐震補 強工程、精實警察制服方案、警政發展方 案(第2期)-充實警用車輛計畫汰換大 型警備車3輛等經費61,404千元,計淨增3 8,757千元。 5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費51,065千元, 較上年度減列岡山營區耐震補強工程、汰 換大型警備車等經費22,769千元,增列精 實警察制服方案、仁武營區三大二中房舍 及倉庫整修工程、汰換高壓斷路器及警政 發展方案(第2期)-充實警用車輛計畫 汰換勤務車1輛及大型警備車2輛等經費23 ,979千元,計淨增1,210千元。 6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 及中央憲政機關駐衛業務等經費113,379 千元,較上年度增列精實警察制服方案、 瑞光駐地耐震補強工程及警政發展方案( 第2期)-充實警用車輛計畫汰換大型警 備車1輛、偵防車1輛、小型警備車1輛、 巡邏機車3輛等經費9,572千元。 7.保安警察第七總隊辦理維護派駐機關安全 執行專責任務等經費70,475千元,較上年 度減列汰換呼吸酒精測定器、車輛等經費 6,166千元,增列資訊操作維護費、精實 警察制服方案、建置各大隊公文線上簽核 管理系統及警政發展方案(第2期)-充 實警用車輛計畫汰換吉普式巡邏車11輛、 吉普式偵防車3輛、小型警備車3輛、巡邏 機車1輛及公務機車8輛等經費23,428千元 ,計淨增17,262千元。" 2018,3808211400,266602000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,警政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費24,653千元,較上年 度減列值班費及各項雜支等434千元,增 列房屋建築養護費等1,072千元,計淨增6 38千元。 2.維持交通秩序及安全經費241,949千元, 較上年度淨減382千元,包括: (1)交通秩序及安全工作經費184,204千元 ,較上年度減列水電費及車輛油料等經 費8,913千元,增列精實警察制服方案 及交通違規案件舉發作業資料處理委外 等經費25,342千元,計淨增16,429千元 。 (2)辦理警政發展方案(第2期)-充實警 用車輛計畫汰換偵防車5輛及巡邏車21 輛等經費34,650千元,較上年度減列5, 910千元。 (3)新增辦理第二、第三公路警察大隊女 警備勤室及廁所修繕工程、購置多功能 數位固定桿及汰換呼氣酒精測試器等經 費23,095千元。 (4)上年度辦理第二、第四公路警察大隊 辦公廳舍耐震補強工程等預算業已編竣 ,所列33,996千元如數減列。" 2018,3808211500,615426000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,警政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持經費82,914千元,較上 年度減列各項雜支等經費1,970千元。 2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費40,032千 元,較上年度減列去氧核醣核酸鑑識血清 相關耗材等經費3,018千元,增列刑事資 訊系統、資安健診及個人電腦維護等經費 468千元,計淨減2,550千元。 3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費14 ,665千元,較上年度減列聯絡官返國調職 及赴任人員所需機票費等2,639千元,增 列赴國外偵辦跨境電信詐欺相關案件派員 出國旅費等6,251千元,計淨增3,612千元 。 4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費11,7 18千元,較上年度減列各項鑑驗器材、儀 器及槍彈比對器材維護等經費247千元, 增列新興毒品檢驗及尿液檢驗所需耗材等 經費5,523千元,計淨增5,276千元。 5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 145,154千元,較上年度減列刑事辦案工 作費及兩岸共同打擊犯罪計畫等經費12,3 55千元,增列調取通信紀錄費、尿液檢驗 費及打擊毒品犯罪宣導等經費10,708千元 ,計淨減1,647千元。 6.辦理刑事偵防綜合業務經費103,144千元 ,較上年度減列通訊監察系統維護等經費 10,110千元,增列精實警察制服方案及資 安旗鑑計畫-精進刑事科技能量計畫等經 費13,969千元,計淨增3,859千元。 7.充實刑事警察設備經費217,799千元,較 上年度淨增101,382千元,包括: (1)購置刑事、鑑識偵防器材及辦公事務 設備等經費6,068千元,較上年度減列8 12千元。 (2)辦理警政發展方案(第2期)-充實警 用車輛計畫汰換偵防車11輛、勤務車1 輛、特種警備車1輛及現場勘察車1輛等 經費11,565千元,較上年度減列1,035 千元。 (3)辦理警政發展方案(第2期)-精進鑑 識及防爆設備計畫總經費71,076千元, 分4年辦理,104至106年度已編列66,53 6千元,本年度續編最後1年經費4,540 千元,較上年度減列7,626千元。 (4)新增建置新世代行動網路App偵查相關 系統中程計畫總經費490,000千元,分3 年辦理,本年度編列第1年經費108,960 千元。 (5)新增資安旗艦計畫-精進刑事科技能 量計畫(預防暨打擊網路犯罪刑事資訊 統合計畫第二期)經費7,673千元。 (6)新增資安旗艦計畫-精進刑事科技能 量計畫(擴展雲端鑑識系統暨犯罪現場 即時視訊平臺計畫)經費5,448千元。 (7)新增資安旗艦計畫-精進刑事科技能 量計畫(提升駭客情資分析暨偵查能量 計畫)經費13,151千元。 (8)新增汰換個人電腦、知識管理平台與A D帳號系統升級建置、模組式不斷電系 統、全國共用公文電子交換系統、全球 資訊網第二階段擴充案等經費13,355千 元。 (9)新增165專線筆錄歸檔系統及機房環控 設備更新案等經費1,453千元。 (10)新增氣相層析質譜儀、核磁共振儀、 手持式光譜儀及防爆衣等經費45,586千 元。 (11)上年度辦理通訊監察系統建置計畫、 建置自動化社群網路資訊分析平臺及購 置毛細管電泳分析儀等預算業已編竣, 所列84,771千元如數減列。" 2018,3808211600,2200916000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,警政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政及教務工作維持費60,034千元, 較上年度減列房屋修繕及學生寢室瓦斯費 等6,413千元,增列精實警察制服方案及 基礎設施維護等經費2,054千元,計淨減4 ,359千元。 2.基本教學訓輔工作經費146,762千元,較 上年度淨增29,448千元,包括: (1)辦理教學訓輔工作經費83,070千元, 較上年度減列實驗室耗材及駐地修繕等 經費13,150千元,增列學生體康活動費 、教室及實驗室水電費等4,118千元, 計淨減9,032千元。 (2)臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建 工程中程個案計畫總經費581,287千元 ,分5年辦理,106年度已編列1,000千 元,本年度續編第2年經費17,163千元 ,較上年度增列16,163千元。 (3)新增親民樓、至美樓、樂育樓與三民 樓等耐震補強工程、電梯設備更新工程 及汰換電腦教室個人電腦等經費46,529 千元。 (4)上年度辦理日新樓與至善樓耐震補強 工程、熱水管線更新工程、變電站變壓 器更新及教務行政管理系統改版升級等 預算業已編竣,所列24,212千元如數減 列。 3.學生公費1,982,132千元,較上年度增列 學生生活津貼、主副食費及精實警察制服 方案等經費145,843千元。 4.辦理招生考試工作經費11,988千元,較上 年度減列招生宣導經費12千元。" 2018,3808219000,10834000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,警政支出,7.3.8.1, 2018,3808219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,警政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 2018,3808410100,586575000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,警政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費566,687千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費8,10 0千元。 2.基本行政工作維持費19,888千元,較上年 度增列精實警察制服方案等經費1,531千 元。" 2018,3808410200,466107000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,警政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務行政及警察博物館工作維持經費6,12 5千元,較上年度減列專業核心科目檢定 考試等經費456千元。 2.教學訓輔基本工作維持經費115,249千元 ,較上年度增列學員生安駕機車場地及室 外籃球場、網球場設置等經費22,415千元 。 3.出國研究及出席國際會議經費455千元, 較上年度增列刑事鑑識教學研究出國培訓 計畫等經費121千元。 4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 經費23,750千元,較上年度增列射擊與體 技教學訓練等經費1,040千元。 5.員警升(在)職暨特考班教育訓練及生活 管理經費48,683千元,較上年度增列辦理 警察特考及格人員訓練班所需生活津貼及 訓練等經費2,042千元。 6.學生公費265,227千元,較上年度減列學 生生活津貼等經費2,213千元。 7.鑑定工作業務經費491千元,較上年度減 列辦理鑑定工作及推廣教育學分班等經費 560千元。 8.辦理招生考試工作經費6,127千元,較上 年度增列試務經費178千元。" 2018,3808419000,106814000,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,警政支出,7.4.3.1, 2018,3808419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,警政支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3708510100,764035000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費701,295千元,較上年度核實 減列人事費3,521千元。 2.基本行政工作維持費62,740千元,較上年 度減列通訊及一般事務費等8,587千元。" 2018,3708511000,806133000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強災害管理工作經費115,784千元,較 上年度淨增17,123千元,包括: (1)辦理各類災害預防、防災、逃生媒體 宣導等經費20,586千元,較上年度減列 補助地方政府辦理災害防救演習等經費 2,775千元。 (2)新增災害防救深耕第3期計畫總經費55 1,177千元,分5年辦理,本年度編列第 1年經費95,198千元。 (3)上年度災害防救深耕第2期計畫預算業 已編竣,所列75,300千元如數減列。 2.加強火災預防與危險物品管理工作經費77 ,514千元,較上年度減列7,769千元,包 括: (1)辦理各級消防機關消防安全檢查人員 專業講習及購置火災現場勘查鑑定儀器 等經費13,366千元,較上年度減列聘請 專家及學者進行專題演講、授課等經費 2,732千元。 (2)辦理液化石油氣新出廠容器及一般爆 竹煙火登錄、型式認可、個別認可及合 格標示印製核發等經費64,148千元,較 上年度減列5,037千元。 3.加強救災救護工作經費300,888千元,較 上年度淨增148,739千元,包括: (1)辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓 練及購置救護裝備等經費29,033千元, 較上年度減列辦理災害搶救暨緊急救護 訓練及操作評比等相關經費4,075千元 。 (2)精進消防救災裝備器材計畫總經費285 ,258千元,分4年辦理,105至106年度 已編列130,850千元,本年度續編第3年 經費75,236千元,較上年度減列5,614 千元。 (3)義消組織充實人力與裝備器材計畫總 經費321,817千元,分5年辦理,106年 度已編列38,191千元,本年度續編第2 年經費93,353千元,較上年度增列55,1 62千元。 (4)新增提升119勤務指揮派遣系統功能計 畫總經費237,751千元,分2年辦理,本 年度編列第1年經費103,266千元。 4.加強防救災資通訊工作經費181,045千元 ,較上年度淨增17,372千元,包括: (1)辦理防救災資通訊系統、衛星及微波 通訊系統維護等經費109,992千元,較 上年度減列辦理防救災專用衛星及微波 通訊系統等維運相關事務經費15,689千 元。 (2)救災雲賡續計畫總經費395,493千元, 分4年辦理,106年度已編列37,992千元 ,本年度續編第2年經費71,053千元, 較上年度增列33,061千元。 5.加強消防訓練中心工作經費114,901千元 ,較上年度減列141,944千元,包括: (1)辦理消防役訓練、擴大消防及義消人 員實火專業訓練等經費47,750千元,較 上年度減列辦理防災模擬訓練設施維護 及水上水下救生訓練場等經費15,150千 元。 (2)消防署訓練中心充實建置計畫總經費9 14,129千元,分6年辦理,104至106年 度已編列555,711千元,本年度續編第4 年經費67,151千元,較上年度減列126, 794千元。 6.加強特種搜救工作經費16,001千元,較上 年度減列辦理基礎及進階搜救訓練等經費 2,481千元。" 2018,3708512000,2164000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基隆港務消防業務933千元,較上年度減 列消防人員制服等經費27千元。 2.臺中港務消防業務301千元,較上年度減 列消防人員制服等經費39千元,增列退休 職人員三節慰問金6千元,計淨減33千元 。 3.高雄港務消防業務607千元,較上年度減 列消防人員制服等經費49千元。 4.花蓮港務消防業務323千元,較上年度減 列退休職人員三節慰問金等36千元。" 2018,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3708550100,181765000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費179,487千元,較上年度核實 減列人事費788千元。 2.基本行政工作維持費2,278千元,與上年 度同。" 2018,3708551000,3806420000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.徵兵處理經費276,927千元,較上年度減 列補助地方政府辦理役男體複檢等經費59 ,943千元。 2.役政人員培訓計畫經費413千元,較上年 度減列辦理役政及替代役業務人員訓練、 講習等經費17千元。 3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 救助經費154,138千元,較上年度減列常 備役役男暨其家屬生活扶慰助等經費7,40 6千元。 4.兵役宣導工作經費1,835千元,較上年度 減列辦理役政宣導等經費35千元。 5.辦理替代役工作經費3,373,107千元,較 上年度減列替代役役男薪給、主副食及保 險等經費2,657,476千元。" 2018,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3708580100,3196829000,無細項,內政部主管,移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,168,736千元,較上年度核 實減列人事費10,000千元。 2.基本行政工作維持費28,093千元,較上年 度減列替代役訓練等經費1,588千元,增 列移民特考專業訓練經費232千元,計淨 減1,356千元。" 2018,3708581100,1037610000,無細項,內政部主管,移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貫徹執行入出國及移民政策經費212,311 千元,較上年度減列水電費、通訊費及房 屋建築養護費等10,250千元,增列公有建 築物耐震評估及補強等經費32,866千元, 計淨增22,616千元。 2.辦理海外事務及人流管理工作經費39,598 千元,較上年度減列駐外工作組就地僱用 人員薪資等經費5,417千元。 3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 費388,034千元,較上年度減列45,139千 元,包括: (1)入出國移民管理資訊系統維運經費282 ,907千元,較上年度減列晶片卡設備相 關耗材、建置入境航前旅客審查系統暨 相關設備等經費33,799千元。 (2)移民資訊雲端服務發展計畫總經費336 ,410千元,分4年辦理,104至106年度 已編列258,581千元,本年度續編最後1 年經費77,829千元,較上年度減列8,48 2千元。 (3)建構新住民數位公平機會計畫總經費1 69,750千元,分4年辦理,105至106年 度已編列59,829千元,本年度續編第3 年經費27,298千元,較上年度減列2,85 8千元。 4.移民輔導人口販運防制及居留定居管理經 費336,546千元,較上年度減列庇護安置 處所管理服務、專業移民服務人員及志工 通譯服務等經費7,614千元,增列委託辦 理外來人士在臺生活諮詢服務熱線及庇護 安置處所被害人伙食費等2,767千元,計 淨減4,847千元。 5.加強入出國及移民管理規劃經費4,428千 元,較上年度減列辦公事務用具、辦理大 陸專業及商務人士線上系統電話諮詢等經 費976千元。 6.執行外來人口管理服務及違法調查處理業 務經費48,791千元,較上年度減列32,304 千元,包括: (1)辦理移民服務、入出國管理、外來人 口訪查、收容管理及遣返業務經費48,7 91千元,較上年度減列辦公廳舍防水防 漏工程、阻絕設施補強工程及協勤人力 等經費10,321千元,增列高雄收容所強 化安全設施工程、應勤裝備等經費5,47 1千元,計淨減4,850千元。 (2)上年度辦理臺中辦公廳舍興建工程計 畫業已編竣,所列27,454千元如數減列 。 7.執行國境管理及查驗許可經費7,902千元 ,較上年度減列查驗章差替印及印油等經 費3,085千元。" 2018,3708589000,18063000,交通及運輸設備,內政部主管,移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, 2018,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5208610100,91425000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費87,142千元,較上年度核實減 列人事費56千元。 2.基本行政工作維持費4,283千元,較上年 度減列通訊費及水電費等1,017千元。" 2018,5208615500,559996000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費6,930千元,較上年度減列 高齡者安全安心生活環境科技計畫、建築 與都市計畫法規組織及經營管理研究、建 築資料電腦化與服務等經費1,346千元。 2.安全防災經費34,854千元,較上年度減列 建築防火安全工程創新科技及應用研發計 畫、都市與建築減災與調適科技精進及整 合應用發展計畫、鋼構建築複合性災害作 用下耐火科技研發計畫等經費5,374千元 。 3.工程技術經費45,064千元,較上年度減列 建築技術多元創新與推廣應用精進計畫及 建築資訊整合分享與應用研發推廣計畫等 經費6,460千元。 4.環境控制經費473,148千元,較上年度淨 增75,253千元,包括: (1)創新低碳綠建築環境科技計畫及智慧 化環境科技發展推廣計畫等經費49,039 千元,較上年度減列13,025千元。 (2)永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動 方案(105-108年)總經費1,537,000千 元,分4年辦理,105至106年度已編列5 36,240千元,本年度續編第3年經費417 ,515千元,較上年度增列88,278千元。 (3)性能實驗中心試驗服務計畫6,594千元 ,與上年度同。" 2018,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3708650100,394739000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費362,475千元,較上年度核實 減列人事費等2,457千元。 2.基本行政工作維持費32,264千元,較上年 度減列一般事務費等1,993千元,增列替 代役役男服勤管理及訓練等經費687千元 ,計淨減1,306千元。" 2018,3708651000,1939333000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航務、機務及飛安經費1,820,248千元, 較上年度淨增257,308千元,包括: (1)航空類用油、辦理飛行人員學科訓練 及空勤機組人員團體保險等經費46,112 千元,較上年度減列空勤機組人員團體 保險等經費6,712千元,增列派員赴國 外接受AS-365N及BEECH型機模擬機訓練 等經費9,361千元,計淨增2,649千元。 (2)黑鷹直升機種子人員訓練暨初次航材 籌補計畫總經費6,672,000千元,分7年 辦理,103至106年度已編列3,081,413 千元,本年度續編第5年經費1,128,255 千元,較上年度增列321,055千元。 (3)飛機維護計畫總經費6,458,840千元, 分5年辦理,104至106年度已編列2,612 ,755千元,本年度續編第4年經費645,8 81千元,較上年度減列66,396千元。 2.勤務指揮工作經費15,585千元,較上年度 減列購置強化雲端虛擬主機環境建置案儲 存設備等經費3,317千元,增列購置個人 資料保護設備等經費1,414千元,計淨減1 ,903千元。 3.勤務棚廠廳舍興建整修工程經費100,000 千元,較上年度淨增55,000千元,包括: (1)高雄駐地直升機棚廠興建工程計畫總 經費463,415千元,分5年辦理,106年 度已編列15,000千元,本年度續編第2 年經費100,000千元,較上年度增列85, 000千元。 (2)上年度台東簡易棚廠興建工程及花蓮 神鷹基地整修工程預算業已編竣,所列 30,000千元如數減列。 4.充實直升機周邊設備等經費3,500千元, 較上年度減列1,500千元,包括: (1)汰購直升機所需救災救護相關裝備等 經費3,500千元,較上年度減列500千元 。 (2)上年度汰換搬運直升機航材所需堆高 機1部預算業已編竣,所列1,000千元如 數減列。" 2018,3708659000,1500000,交通及運輸設備,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, 2018,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3911010100,7830066000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,457,747千元,較上年度核 實減列駐外人員人事費195,467千元。 2.基本行政工作維持費124,268千元,較上 年度減列雜項設備費等7,777千元。 3.檔案處理費24,506千元,較上年度增列其 他業務租金等988千元。 4.資訊處理費214,344千元,較上年度增列 駐外機構資通訊安全及服務精進計畫等經 費16,606千元。 5.北美事務協調委員會事務管理2,411千元 ,較上年度減列一般事務費等74千元。 6.桃園國際機場接待室基本行政維持6,790 千元,較上年度減列其他業務租金等210 千元。" 2018,3911011000,222471000,無細項,外交部主管,外交部,外交管理業務,外交支出,8.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費107,173千元,較上 年度減列一般事務費等5,673千元。 2.外交使節會議16,305千元,較上年度減列 區域工作會報等經費715千元。 3.外交領事人員進修23,517千元,較上年度 減列教育訓練費2,743千元。 4.外交獎學金設置898千元,較上年度減列 一般事務費2千元。 5.製作國情資料74,578千元,較上年度減列 通訊費等4,989千元。" 2018,3911011300,3023199000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,911, 181千元,較上年度減列其他業務租金等2 0,082千元。 2.駐外經濟單位基本行政工作維持費26,428 千元,與上年度同。 3.駐外教育單位基本行政工作維持費7,832 千元,較上年度減列國外旅費等870千元 。 4.駐外觀光單位基本行政工作維持費8,805 千元,較上年度減列通訊費等985千元。 5.駐外僑務單位基本行政工作維持費12,427 千元,較上年度增列國外旅費1,543千元 。 6.駐外科技單位基本行政工作維持費6,792 千元,較上年度增列一般事務費等532千 元。 7.駐外文化中心基本行政工作維持費38,494 千元,較上年度增列其他業務租金等2,39 0千元。 8.駐外原子能科學發展業務基本行政工作維 持費798千元,較上年度減列一般事務費8 9千元。 9.駐外金融單位基本行政工作維持費3,112 千元,較上年度增列國外旅費等443千元 。 10.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維 持費1,037千元,較上年度減列國外旅費 等115千元。 11.駐外漁業單位基本行政工作維持費6,293 千元,較上年度減列國外旅費等1,156千 元。" 2018,3911011400,1613811000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與國際組織活動302,889千元,較上年 度增列參與APEC相關活動等經費7,642千 元。 2.協助各種國際交流756,631千元,較上年 度增列13,514千元,包括: (1)學術交流153,864千元,較上年度增列 辦理對學術界交流活動等經費156千元 。 (2)文化交流55,051千元,較上年度減列 文化外交等經費8,993千元。 (3)經貿外交184,215千元,較上年度減列 經貿交流活動等經費13,396千元。 (4)其他國際交流活動363,501千元,較上 年度增列協助國際重要非政府組織舉辦 各項國際活動等經費35,747千元。 3.出國訪問179,679千元,較上年度增列國 外旅費26,992千元。 4.訪賓接待374,612千元,較上年度減列亞 西及非洲地區訪賓接待等經費5,798千元 。" 2018,3911011500,9817980000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作及關懷,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外技術服務1,105,004千元,較上年度 增列辦理地理資訊系統加強環境永續合作 計畫等經費112,802千元。 2.加強雙邊及多邊合作8,581,541千元,較 上年度增列雙邊合作計畫及亞洲開發銀行 合作計畫等經費578,649千元。 3.對國際之關懷救助及重建131,435千元, 較上年度增列辦理參與全球反恐人道援助 計畫等經費8,346千元。" 2018,3911019000,446367000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.6.1, 2018,3911019800,70000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 2018,391101A000,1565727000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.8, 2018,3911100100,246108000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費215,053千元,較上年度核實 減列人事費5,800千元。 2.基本行政工作維持費31,055千元,較上年 度減列資訊軟硬體設備費等5,174千元。" 2018,3911101000,1176143000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費49,769千元,較上年 度減列資訊設備費等3,654千元。 2.印刷及製作護照1,037,367千元,較上年 度減列印製晶片護照等經費33,315千元。 3.印製申請證照表件及須知19,824千元,較 上年度增列印製文件證明書專用表件經費 205千元。 4.加強領務服務工作55,127千元,較上年度 減列海外旅遊安全資訊宣導等經費9,006 千元。 5.領務電信傳遞9,645千元,較上年度增列 通訊費564千元。 6.領務分支機構工作維持費4,411千元,較 上年度減列業務費等490千元。" 2018,3911109000,0,交通及運輸設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, 2018,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3911200100,65637000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費49,402千元,較上年度核實減 列人事費2,248千元。 2.基本行政工作維持費16,235千元,較上年 度減列水電費等546千元。" 2018,3911201000,16018000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, 2018,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 2018,4614010100,661248000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費264,175千元,較上年度核實 減列人事費4,104千元。 2.基本行政工作維持費397,073千元,較上 年度減列支援勤務及維護管理等經費3,91 8千元。" 2018,4614011000,294411000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.戰略規劃及國防評估203,261千元,較上 年度增列國防安全與國際戰略研究等經費 135,640千元。 2.國防資源管理47,267千元,較上年度增列 軍人保險監理會等經費2,307千元。 3.法務及督考43,883千元,較上年度增列內 部控制(內部稽核)等經費2,869千元。" 2018,5214011000,47500000,無細項,國防部主管,國防部,一般科學研究,科學支出,9.1.3,"本年度預算數47,500千元,係辦理國防科技 學術合作計畫,較上年度增列武器系統研發 等經費475千元。" 2018,5214012000,19100000,無細項,國防部主管,國防部,科技專案,科學支出,9.1.4,"本年度預算數19,100千元,係新增辦理強化 網路資安事件通報應變與橫向協調作業機制 計畫經費。" 2018,4614020100,3706782000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部930,505千元。 (2)海軍司令部407,099千元。 (3)空軍司令部508,662千元。 (4)後備指揮部225,217千元。 (5)憲兵指揮部79,200千元。 (6)政治作戰局390,910千元。 (7)軍備局91,933千元。 (8)主計局129,665千元。 (9)軍醫局551,141千元。 (10)國防大學29,460千元。 (11)中正國防幹部預備學校4,211千元。 (12)參謀本部221,678千元。 (13)軍事情報局29,004千元。 (14)電訊發展室53,784千元。 (15)資通電軍指揮部45,312千元。 (16)院檢單位9,001千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)人事行政經費355,170千元,較上年度 增列精進士官制度等經費850千元。 (2)情報及測量作業經費246,729千元,較 上年度減列情報訓練及講習等經費8,06 4千元。 (3)法務及法制作業經費20,796千元,與 上年度同。 (4)採購及外購軍品作業經費218,869千元 ,較上年度增列外購軍品運輸接轉作業 等經費19,926千元。 (5)史政作業經費12,745千元,較上年度 增列左營軍區故事館展示圖臺維護等經 費2,740千元。 (6)計畫管理作業經費9,916千元,較上年 度減列建案及計畫管理作業等經費200 千元。 (7)效益評估作業經費1,744千元,與上年 度同。 (8)官兵權益保障作業經費5,498千元,與 上年度同。 (9)研考作業經費2,216千元,與上年度同 。 (10)主計作業經費52,679千元,與上年度 同。 (11)行政事務經費1,402,123千元,較上 年度增列新編成單位業務費4,555千元 。 (12)其他作業經費84,959千元,與上年度 同。 (13)國會連絡作業經費2,880千元,較上 年度增列國會行政等經費3千元。 (14)案管作業經費44,556千元,較上年度 增列公文系統提升等經費6,269千元。 (15)督察作業經費38,413千元,較上年度 增列軍紀及飛安督察等經費1,560千元 。 (16)政戰綜合作業經費544,666千元,較 上年度增列九三軍人節系列活動等經費 24,791千元。 (17)軍事醫療作業經費574,336千元,較 上年度增列公有建築物耐震評估及補強 等經費73,193千元。 (18)軍眷服務經費88,487千元,較上年度 減列慈仁八村結構補強工程等經費9,87 9千元。" 2018,4614020200,886072000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政管理經費755,912千元,較上年度增 列情報作業設備汰換等經費9,839千元。 2.情報教育訓練經費50,922千元,較上年度 增列室內靶場及多功能(演習)教室修繕 等經費7,407千元。 3.情報建築及設備經費79,238千元,較上年 度增列光纖訊號傳輸系統設備購置等經費 6,318千元。" 2018,4614021200,7178247000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部1,270,752千元。 (2)海軍司令部462,723千元。 (3)空軍司令部2,979,763千元。 (4)後備指揮部594,527千元。 (5)憲兵指揮部100,995千元。 (6)政治作戰局8,028千元。 (7)軍備局14,704千元。 (8)主計局31,200千元。 (9)軍醫局66,462千元。 (10)國防大學282,146千元。 (11)中正國防幹部預備學校40,562千元。 (12)參謀本部1,299,140千元。 (13)軍事情報局8,013千元。 (14)電訊發展室4,484千元。 (15)資通電軍指揮部14,330千元。 (16)院檢單位418千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)軍事書籍編印經費15,342千元,較上 年度減列軍事期刊印製等經費2,292千 元。 (2)教育行政經費1,749,296千元,較上年 度增列委託民間校院辦理大學儲備軍官 甄選等經費97,348千元。 (3)動員整備經費376,205千元,較上年度 增列後備軍人志願短期入營服役等經費 18,000千元。 (4)部隊特別補助經費290,378千元,較上 年度增列新編成單位業務費696千元。 (5)作戰綜合作業經費820,150千元,較上 年度減列教勤召訓練作業等經費18,000 千元。 (6)訓練綜合作業經費3,926,876千元,較 上年度減列F-16型機後續訓練等經費11 3,570千元。" 2018,4614021400,67754277000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部21,014,150千元。 (2)海軍司令部16,701,761千元。 (3)空軍司令部26,242,786千元。 (4)後備指揮部268,113千元。 (5)憲兵指揮部747,428千元。 (6)政治作戰局61,622千元。 (7)軍備局225,774千元。 (8)主計局28,630千元。 (9)軍醫局370,687千元。 (10)國防大學238,915千元。 (11)中正國防幹部預備學校54,176千元。 (12)參謀本部462,625千元。 (13)軍事情報局62,214千元。 (14)電訊發展室63,218千元。 (15)資通電軍指揮部1,198,416千元。 (16)院檢單位13,762千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)一般彈藥購製與維護經費3,675,951千 元,較上年度增列彈藥採購等經費407, 203千元。 (2)運輸作業經費535,610千元,較上年減 列公務車輛租賃等經費3,000千元。 (3)後勤綜合勤務經費587,026千元,較上 年度減列國防科技基礎與應用研究計畫 審查等經費4,420千元。 (4)設施修繕維護與管理經費2,071,174千 元,與上年度同。 (5)營產管理經費249,660千元,較上年度 增列職務官舍整修工程等經費12,466千 元。 (6)水電供應經費3,004,243千元,與上年 度同。 (7)一般作戰設施經費182,150千元,與上 年度同。 (8)通信電子與資訊管理經費2,174,424千 元,較上年度增列電腦作業軟體授權等 經費40,435千元。 (9)電腦兵棋作業經費65,266千元,較上 年度增列演訓用電腦設備汰換等經費6, 543千元。 (10)軍事單位裝備零附件購製及保修經費 45,544,935千元,較上年度增列各項裝 備維保及零附件採購等經費1,440,946 千元。 (11)後勤補給支援經費9,663,838千元, 較上年度減列服裝購製等經費17,901千 元。" 2018,4614021500,53813401000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部11,603,461千元。 (2)海軍司令部9,905,249千元。 (3)空軍司令部31,718,598千元。 (4)後備指揮部26,456千元。 (5)憲兵指揮部183,678千元。 (6)政治作戰局50,057千元。 (7)軍備局55,670千元。 (8)軍醫局160,082千元。 (9)國防大學286千元。 (10)中正國防幹部預備學校79千元。 (11)軍事情報局5,425千元。 (12)電訊發展室597千元。 (13)資通電軍指揮部103,763千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費51, 437,361千元,包括: <1>裝步戰鬥車計畫總經費58,155,726 千元,95-110年執行,以前年度已編 列29,042,548千元,本年度編列1,74 8,440千元。 <2>國軍重要指揮所防護裝備整備計畫 總經費621,527千元,101-107年執行 ,以前年度已編列499,123千元,本 年度編列122,404千元。 <3>國軍生物偵檢裝備整備計畫總經費3 27,120千元,101-107年執行,以前 年度已編列269,120千元,本年度編 列58,000千元。 <4>偵防車汰換計畫總經費41,462千元 ,104-108年執行,以前年度已編列2 5,275千元,本年度編列10,729千元 。 <5>國軍防護面具計畫總經費916,673千 元,105-113年執行,以前年度已編 列190,959千元,本年度編列82,565 千元。 <6>國軍化生放核威脅預測與防護預警 系統計畫總經費365,910千元,106-1 07年執行,以前年度已編列86,825千 元,本年度編列279,085千元。 <7>叉動車缺裝補充暨逾齡汰換籌購計 畫總經費33,301千元,106-107年執 行,以前年度已編列13,880千元,本 年度編列19,421千元。 <8>國軍消防車籌購計畫總經費916,734 千元,106-108年執行,以前年度已 編列70,518千元,本年度編列350,59 0千元。 <9>國軍輕型消毒器計畫總經費448,327 千元,106-109年執行,以前年度已 編列119,964千元,本年度編列143,0 34千元。 <10>國軍多功能雷觀機計畫總經費2,08 2,500千元,107-111年執行,本年度 編列316,180千元。 <11>陸軍司令部新型通用直升機計畫總 經費84,201,964千元,97-109年執行 ,以前年度已編列59,414,805千元, 本年度編列5,787,486千元。 <12>陸軍司令部沐浴機籌購計畫總經費 47,046千元,105-108年執行,以前 年度已編列19,896千元,本年度編列 11,639千元。 <13>陸軍司令部陸航機隊維保能量整合 計畫總經費2,272,750千元,105-109 年執行,以前年度已編列705,057千 元,本年度編列883,714千元。 <14>陸軍司令部國軍地面部隊C4ISR系 統-先導生產階段計畫總經費2,380,5 00千元,105-110年執行,以前年度 已編列420,099千元,本年度編列620 ,703千元。 <15>陸軍司令部傾卸車計畫總經費676, 212千元,106-109年執行,以前年度 已編列64,402千元,本年度編列169, 053千元。 <16>陸軍司令部第二代砲兵戰、技術射 擊指揮系統計畫總經費47,304千元, 107-108年執行,本年度編列3,166千 元。 <17>陸軍司令部保修收集站工程車研改 計畫經費9,000千元。 <18>陸軍司令部生命探測器計畫總經費 31,888千元,107-108年執行,本年 度編列15,944千元。 <19>陸軍司令部特戰部隊武器裝備計畫 總經費49,811千元,107-108年執行 ,本年度編列33,939千元。 <20>陸軍司令部化生放核防護研究中心 儀器裝備整備計畫總經費166,582千 元,107-109年執行,本年度編列2,3 84千元。 <21>陸軍司令部多用途橋車計畫總經費 250,770千元,107-109年執行,本年 度編列75,231千元。 <22>陸軍司令部個人成套潛水裝備計畫 總經費160,383千元,107-110年執行 ,本年度編列40,096千元。 <23>陸軍司令部新型手槍計畫總經費36 7,524千元,107-110年執行,本年度 編列45,280千元。 <24>海軍司令部籌獲美派里級巡防艦計 畫總經費5,490,827千元,103-107年 執行,以前年度已編列5,440,829千 元,本年度編列49,998千元。 <25>海軍司令部AAV7兩棲突擊車缺裝補 充計畫總經費5,762,761千元,104-1 10年執行,以前年度已編列2,450,89 8千元,本年度編列1,558,098千元。 <26>海軍司令部各式靶機具採購計畫總 經費177,235千元,104-108年執行, 以前年度已編列88,640千元,本年度 編列27,655千元。 <27>海軍司令部汰換廠務機具裝備及設 施計畫總經費221,646千元,105-107 年執行,以前年度已編列137,646千 元,本年度編列84,000千元。 <28>海軍司令部特種作戰突擊艇暨硬殼 充氣艇籌建計畫總經費820,600千元 ,105-109年執行,以前年度已編列7 0,300千元,本年度編列145,928千元 。 <29>海軍司令部潛艦國造第一階段合約 設計計畫總經費2,991,728千元,105 -109年執行,以前年度已編列1,147, 229千元,本年度編列575,808千元。 <30>海軍司令部新一代飛彈巡防艦-第 一階段合約設計計畫總經費49,050千 元,106-107年執行,以前年度已編 列24,525千元,本年度編列24,525千 元。 <31>海軍司令部浮塢新建計畫總經費70 1,646千元,106-109年執行,以前年 度已編列3,858千元,本年度編列27, 799千元。 <32>海軍司令部快速布雷艇計畫總經費 915,832千元,106-110年執行,以前 年度已編列33,820千元,本年度編列 135,598千元。 <33>海軍司令部籌獲新型兩棲船塢運輸 艦-第二階段原型艦籌建計畫總經費6 ,291,073千元,106-110年執行,以 前年度已編列1,320,520千元,本年 度編列1,133,284千元。 <34>海軍司令部機動飛彈車計畫總經費 13,676,667千元,106-112年執行, 以前年度已編列171,266千元,本年 度編列583,520千元。 <35>海軍司令部高效能艦艇後續量產( 第一批)計畫總經費14,427,763千元 ,106-114年執行,以前年度已編列5 1,000千元,本年度編列1,739,476千 元。 <36>海軍司令部新購BLOCK1B方陣快砲 計畫總經費10,123,232千元,106-11 4年執行,以前年度已編列278,913千 元,本年度編列209,270千元。 <37>海軍司令部劍龍級潛艦戰鬥系統提 升計畫總經費7,407,711千元,107-1 11年執行,本年度編列2,592,698千 元。 <38>海軍司令部長程潛射重型魚雷計畫 總經費4,692,961千元,107-111年執 行,本年度編列187,698千元。 <39>空軍司令部P-3C長程定翼反潛機計 畫總經費47,628,099千元,96-107年 執行,以前年度已編列45,711,636千 元,本年度編列1,916,463千元。 <40>空軍司令部愛二性能提升及採購愛 三計畫總經費178,681,789千元,96- 110年執行,以前年度已編列147,684 ,491千元,本年度編列3,546,767千 元。 <41>空軍司令部F-16A/B型戰機性能提 升計畫總經費129,501,761千元,101 -112年執行,以前年度已編列87,548 ,276千元,本年度編列9,011,867千 元。 <42>空軍司令部後續IDF戰機性能提升 計畫總經費17,151,447千元,103-10 7年執行,以前年度已編列16,100,06 9千元,本年度編列1,051,378千元。 <43>空軍司令部陸基防空飛彈系統計畫 總經費74,822,686千元,104-113年 執行,以前年度已編列17,668,023千 元,本年度編列11,239,614千元。 <44>空軍司令部新式高級教訓機計畫總 經費68,604,869千元,106-117年執 行,以前年度已編列549,095千元, 本年度編列4,519,635千元。 <45>空軍司令部空對面戰術研發-干擾 效益戰裁分析系統籌建計畫總經費45 ,100千元,106-108年執行,以前年 度已編列19,100千元,本年度編列23 ,900千元。 <46>憲兵指揮部憲兵隊勤務車輛計畫總 經費48,798千元,105-108年執行, 以前年度已編列25,236千元,本年度 編列10,476千元。 <47>憲兵指揮部警備運輸車計畫總經費 137,250千元,107-109年執行,本年 度編列51,900千元。 <48>憲兵指揮部軍事偵察裝備計畫總經 費137,309千元,107-109年執行,本 年度編列61,889千元。 <49>憲兵指揮部電腦鑑識及科技偵查實 驗室計畫總經費44,910千元,107-10 8年執行,本年度編列19,960千元。 <50>憲兵指揮部特種作戰武器裝備計畫 總經費48,815千元,107-109年執行 ,本年度編列24,460千元。 <51>軍備局輪型迫砲車研製計畫總經費 108,850千元,106-108年執行,以前 年度已編列42,583千元,本年度編列 51,820千元。 <52>軍備局物資(裝備)空投傘研製計 畫總經費8,460千元,107-109年執行 ,本年度編列3,794千元。 (2)政戰裝備經費70,338千元,包括: <1>國軍政教視聽器材計畫總經費156,5 55千元,105-108年執行,以前年度 已編列89,720千元,本年度編列30,6 62千元。 <2>政治作戰局特種車輛暨周邊設備汰 換計畫總經費38,087千元,105-107 年執行,以前年度已編列24,227千元 ,本年度編列13,860千元。 <3>政治作戰局心戰訊息偵蒐系統整備 計畫總經費45,795千元,106-107年 執行,以前年度已編列19,979千元, 本年度編列25,816千元。 (3)採購及外購軍品作業經費158,622千元 。 (4)訓練模擬儀器經費1,144,324千元,包 括: <1>陸軍司令部實兵模擬接戰系統計畫 總經費968,878千元,106-108年執行 ,以前年度已編列158,722千元,本 年度編列392,622千元。 <2>陸軍司令部直升機作戰訓練系統(H TTS)計畫總經費740,412千元,106- 110年執行,以前年度已編列8,750千 元,本年度編列284,617千元。 <3>陸軍司令部LSB重框橋架設、雷區、 障礙物、爆破設置模擬系統計畫總經 費47,746千元,107-108年執行,本 年度編列26,958千元。 <4>陸軍司令部八輪甲車模訓館暨組合 訓練模擬系統計畫總經費938,192千 元,107-110年執行,本年度編列123 ,792千元。 <5>陸軍司令部組合式陸區實體模擬器- 韌體提升計畫經費9,016千元。 <6>陸軍司令部T91模訓館系統提升計畫 經費11,903千元。 <7>海軍司令部海練四號教練儀性能提 升計畫總經費300,000千元,104-107 年執行,以前年度已編列227,702千 元,本年度編列72,298千元。 <8>空軍司令部空軍軍官學校T-34型模 擬機性能提升計畫總經費134,667千 元,107-109年執行,本年度編列64, 586千元。 <9>軍醫局戰術戰傷及災難事故救護訓 練系統暨設施計畫總經費901,578千 元,107-111年執行,本年度編列158 ,532千元。 (5)一般通電裝備經費982,073千元,包括 : <1>戰甲砲車車內通話系統缺裝補充計 畫總經費831,876千元,107-109年執 行,本年度編列130,493千元。 <2>陸軍司令部手持式無線電機缺裝補 充計畫總經費48,942千元,105-108 年執行,以前年度已編列14,267千元 ,本年度編列9,073千元。 <3>陸軍司令部陸航基地塔臺(通信) 換裝計畫總經費423,084千元,106-1 08年執行,以前年度已編列99,735千 元,本年度編列206,488千元。 <4>海軍司令部重要指管單位暨雷達站 電子防護計畫總經費281,978千元,1 03-107年執行,以前年度已編列267, 955千元,本年度編列14,023千元。 <5>海軍司令部陸戰隊整合通信系統計 畫總經費116,000千元,105-107年執 行,以前年度已編列63,800千元,本 年度編列52,200千元。 <6>海軍司令部基地通信遙控系統提升 計畫總經費448,654千元,105-108年 執行,以前年度已編列134,563千元 ,本年度編列142,301千元。 <7>海軍司令部劍龍級艦電戰系統性能 提升計畫總經費290,150千元,105-1 09年執行,以前年度已編列90,399千 元,本年度編列101,447千元。 <8>海軍司令部遠程機動雷達車組建置 計畫總經費457,514千元,106-110年 執行,以前年度已編列46,034千元, 本年度編列46,034千元。 <9>海軍司令部艦艇導航雷達換裝計畫 總經費289,150千元,106-108年執行 ,以前年度已編列62,634千元,本年 度編列114,209千元。 <10>海軍司令部AN/SLQ-32電戰系統提 升計畫總經費1,993,200千元,107-1 12年執行,本年度編列65,840千元。 <11>資通電軍指揮部網傳作業設備汰換 計畫總經費296,481千元,106-108年 執行,以前年度已編列82,968千元, 本年度編列99,965千元。 (6)一般武器先期選擇與採購準備經費20, 683千元。" 2018,4614021900,151124126000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部5,913,850千元。 (2)海軍司令部2,048,852千元。 (3)空軍司令部1,997,063千元。 (4)後備指揮部12,582,545千元。 (5)憲兵指揮部79,814千元。 (6)政治作戰局12,089千元。 (7)軍備局847,548千元。 (8)主計局126,753,255千元。 (9)軍醫局154,943千元。 (10)國防大學23,086千元。 (11)中正國防幹部預備學校9,823千元。 (12)參謀本部439,962千元。 (13)軍事情報局28,579千元。 (14)電訊發展室166,557千元。 (15)資通電軍指揮部65,453千元。 (16)院檢單位707千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)薪餉57,552,073千元,較上年度增列1 ,535,392千元。 (2)各項加給69,133,004千元,較上年度 增列2,629,132千元。 (3)主副食與口糧4,932,379千元,較上年 度減列354,404千元。 (4)各類人員保險及作業12,822,278千元 ,較上年度增列2,647,452千元。 (5)各類人員退撫儲金補助6,230,064千元 ,較上年度減列81,353千元。 (6)駐外人員薪給454,328千元,較上年度 增列18,178千元。" 2018,4614028100,9245017000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, 2018,4614029000,256940000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: 1.陸軍司令部655,966千元。 2.海軍司令部205,851千元。 3.空軍司令部928,202千元。 4.後備指揮部4,400千元。 5.憲兵指揮部124,317千元。 6.政治作戰局8,474千元。 7.軍備局264,005千元。 8.主計局820千元。 9.軍醫局1,283,488千元。 10.國防大學191,315千元。 11.中正國防幹部預備學校32,209千元。 12.參謀本部5,650千元。 13.軍事情報局3,642千元。 14.電訊發展室4,379千元。 15.資通電軍指揮部112,841千元。" 2018,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 2018,461402B000,12074753000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, 2018,5214021800,282598000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部3,000千元。 (2)海軍司令部1,600千元。 (3)空軍司令部2,100千元。 (4)軍備局195,900千元。 (5)軍醫局79,998千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)軍品研發經費202,600千元,包括: <1>陸、海、空軍司令部軍品研發經費6 ,700千元。 <2>軍備局軍民通用之高功率模組產業 及應用生根計畫總經費405,923千元 ,104-107年執行,以前年度已編列2 97,023千元,本年度編列108,900千 元。 <3>軍備局航太級大型化積層製造技術 開發與驗證計畫總經費360,000千元 ,106-109年執行,以前年度已編列8 3,600千元,本年度編列87,000千元 。 (2)醫學研究經費79,998千元,包括: <1>軍醫局生物防護研究計畫總經費200 ,740千元,103-107年執行,以前年 度已編列165,742千元,本年度編列3 4,998千元。 <2>軍醫局國防醫學研究計畫經費45,00 0千元。" 2018,521402C000,7946250000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, 2018,7114022300,921593000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部259,884千元。 (2)海軍司令部184,996千元。 (3)空軍司令部274,290千元。 (4)後備指揮部19,360千元。 (5)憲兵指揮部7,394千元。 (6)政治作戰局1,389千元。 (7)軍備局94,163千元。 (8)主計局162千元。 (9)軍醫局41,618千元。 (10)國防大學20,863千元。 (11)中正國防幹部預備學校2,047千元。 (12)參謀本部736千元。 (13)軍事情報局1,877千元。 (14)電訊發展室6,455千元。 (15)資通電軍指揮部4,540千元。 (16)院檢單位1,819千元。 2.本年度預算數921,593千元,係環保設施 維護經費,較上年度增列土壤及地下水污 染整治等經費33,843千元。" 2018,7614022100,1316000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.撫卹與撫慰金1,130,000千元,較上年度 減列40,000千元。 2.遺族援護186,000千元,較上年度減列6,0 00千元。" 2018,8914022200,1246000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.軍人子女教育補助108,600千元,較上年 度減列15,188千元。 2.軍眷實物代金7,400千元,較上年度減列1 00千元。 3.軍眷水電補助580,000千元,較上年度減 列31,010千元。 4.軍眷生育、婚喪補助550,000千元,較上 年度減列60,900千元。" 2018,4017010100,432621000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費334,077千元,較上年度核實 減列人事費6,541千元。 2.基本行政工作維持費98,544千元,較上年 度減列國外旅費等2,620千元。" 2018,4017010200,38325000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數38,325千元,係辦理學員訓練 所需經費,較上年度減列教學物品等經費1, 430千元。" 2018,4017010300,48713000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數48,713千元,係辦理促進民間 參與公共建設所需經費,較上年度減列5,79 0千元。其中協助各機關推動民間參與公共 建設中程計畫(106至109年)總經費439,040 千元,分4年辦理,106年度已編列51,835千 元,本年度續編第2年經費46,445千元。" 2018,4017019000,131443000,營建工程,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.4.1, 2018,4017019800,3720000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.5,仍照上年度預算數編列。 2018,5917016000,95246000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.6,"本年度預算數95,246千元,係對亞洲開發銀 行第12期亞洲開發基金捐助,總金額397,56 0千元,分4年捐助,106年度已編列99,390 千元,本年度續編第2年經費95,246千元, 較上年度減列4,144千元。" 2018,5917016100,7722324000,無細項,財政部主管,財政部,填補行政院公營事業民營化基金,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數7,722,324千元,係補助行政 院公營事業民營化基金,支應公營事業移轉 民營時,政府應負擔之加發6個月薪給、補 償各項損失與民營化前退休人員退休撫卹給 付及三節慰問金、早期退休人員生活困難特 別照護金等經費,較上年度增列176,513千 元。" 2018,5917018000,1800000000,中國輸出入銀行,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.8.1, 2018,5917018200,0,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.9.1, 2018,6117015500,14425323000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.10,"本年度預算數14,425,323千元,係撥補公教 人員屬於88年5月30日以前之保險年資應計 給之養老給付金額等,較上年度減列654,15 3千元。" 2018,4017100100,319309000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費296,924千元,較上年度核實 減列人事費9,705千元。 2.基本行政工作維持費22,385千元,較上年 度減列水電費、通訊費及國外旅費等3,44 2千元,增列設置及改善檔案庫房等經費1 ,250千元,計淨減2,192千元。" 2018,4017101000,366566000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國庫及支付管理19,983千元,較上年度減 列各項會議資料印製費等319千元。 2.債務管理作業845千元,較上年度減列中 央政府公債宣導等經費597千元。 3.財務規劃作業384千元,較上年度減列各 類書表印製費等42千元。 4.公股管理作業4,682千元,較上年度減列 辦理委託書徵求作業等經費1,854千元。 5.菸酒管理作業35,264千元,較上年度減列 緝獲違規酒品案件獎勵金及海關協助辦理 進口酒類取樣業務等經費1,298千元,增 列委託辦理優質酒類認證計畫及進口酒類 衛生查驗事宜等經費5,044千元,計淨增3 ,746千元。 6.國庫資訊作業32,828千元,較上年度減列 資訊服務費及資訊軟硬體設備費等3,381 千元,增列通訊費等604千元,計淨減2,7 77千元。 7.私劣菸品查緝作業220,850千元,較上年 度減列48,970千元。 8.公益彩券回饋金分配作業51,730千元,較 上年度減列公益彩券經銷商安全防護計畫 、意外傷害保險及儲蓄保險暨轉業補助等 經費22,370千元。" 2018,4017109800,840000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.3,仍照上年度預算數編列。 2018,8117104500,114704165000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.4,"本年度預算數114,704,165千元,係中央政 府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 款等利息費用,較上年度增列2,956,079千 元。" 2018,8217104600,407652000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.5,"本年度預算數407,652千元,係辦理國債發 行及還本付息所需經費,與上年度同。" 2018,8617102000,9622400000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.6,"本年度預算數9,622,400千元,係金融營業 稅依加值型及非加值型營業稅法第11條規定 ,撥入金融業特別準備金期間,依財政收支 劃分法規定,補足地方各級政府因統籌分配 款所減少之收入,較上年度減列440,380千 元。" 2018,4017200100,368075000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費343,143千元,較上年度核實 減列人事費6,222千元。 2.基本行政工作維持費24,932千元,較上年 度增列設置及改善檔案庫房等經費2,379 千元。" 2018,4017201000,21704000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.革新稅制改善稅政經費5,380千元,較上 年度減列委託研究經費、物品及國外旅費 等1,089千元。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費1,536千 元,較上年度減列編印稅法輯要及法令彙 編等經費139千元。 3.稅務稽核及稽徵業務經費2,290千元,較 上年度減列國內旅費等464千元。 4.稅務行政管理經費1,848千元,較上年度 增列資訊安全管理系統(ISMS)導入及驗證 委外服務費等16千元。 5.防制菸品稅捐逃漏經費10,650千元,較上 年度減列18,350千元。" 2018,4017205000,10519816000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數10,519,816千元,係依加值型 及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 收入總額提撥3%作為統一發票給獎及推行經 費,較上年度增列580,142千元。其中新增 統一發票中獎清冊資料庫及應用系統建置計 畫總經費379,000千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費4,000千元。" 2018,4017209000,8720000,營建工程,財政部主管,賦稅署,一般建築及設備,財務支出,10.3.4.1, 2018,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.5,仍照上年度預算數編列。 2018,8617202000,1967448000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方政府土地增值稅款短少補助492,345 千元,係土地增值稅稅率調降及適用自用 住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬後 ,依據土地稅法第33條第2項及第34條第6 項規定,撥補直轄市及縣(市)政府106 年度稅收之實質損失,較上年度增列76,1 19千元。 2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助1,475, 103千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 之1規定,撥補直轄市、縣市政府及鄉( 鎮、市)公所106年度稅收之實質損失, 較上年度減列803,827千元。" 2018,4017250100,2077872000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,923,564千元,較上年度核 實減列人事費5,231千元。 2.基本行政工作維持費154,308千元,較上 年度減列辦公廳舍租金16,918千元,增列 辦公廳舍整修等經費14,313千元,計淨減 2,605千元。" 2018,4017250200,239490000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費14,506千元,較上年 度減列印製各項宣導文宣等經費458千元 。 2.直接稅稽徵經費57,022千元,較上年度增 列強化綜合所得稅結算申報服務措施等經 費2,012千元。 3.稅款徵收及處理經費63,736千元,較上年 度減列承受行政執行署各分署無法拍定不 動產相關稅費等16,774千元。 4.間接稅稽徵經費62,084千元,較上年度減 列證券暨期貨交易稅代徵人獎金等7,800 千元。 5.法務案件處理經費11,171千元,較上年度 減列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 等6,884千元。 6.電子處理及運用經費30,971千元,較上年 度減列電子作業用耗材等經費4,555千元 。" 2018,4017259000,8365000,營建工程,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, 2018,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 2018,4017270100,1379452000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,300,536千元,較上年度核 實減列人事費2,535千元。 2.基本行政工作維持費78,916千元,較上年 度減列老舊建築物耐震能力評估及辦公廳 舍外牆整修工程等經費21,104千元,增列 電梯設備整修工程及OA隔屏汰換等經費3, 405千元,計淨減17,699千元。" 2018,4017270200,155751000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費8,863千元,較上年 度減列書表印製及國內旅費等467千元。 2.直接稅稽徵經費32,970千元,較上年度增 列強化綜合所得稅結算申報服務措施等經 費1,447千元。 3.稅款徵收及處理經費55,053千元,較上年 度增列承受行政執行署無法拍定不動產相 關應納稅費等16,453千元。 4.間接稅稽徵經費30,375千元,較上年度減 列文具紙張等經費46千元。 5.法務案件處理經費7,319千元,較上年度 增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 等2,110千元。 6.電子處理及運用經費21,171千元,較上年 度減列數據通訊網路租金及資訊服務費等 3,019千元。" 2018,4017279000,3106000,營建工程,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, 2018,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 2018,4017290100,2225379000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,052,022千元,較上年度核 實減列人事費34,740千元。 2.基本行政工作維持費173,357千元,較上 年度減列辦公廳舍租金等17,308千元,增 列辦公廳舍整修及三重稽徵所辦公室搬遷 等經費13,071千元,計淨減4,237千元。" 2018,4017290200,341506000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費8,473千元,較上年 度減列納稅服務所需物品及宣導等經費83 1千元。 2.直接稅稽徵經費93,623千元,較上年度減 列印製綜合所得稅結算各項書表等經費1, 654千元,增列辦理強化綜合所得稅結算 申報服務措施等經費4,815千元,計淨增3 ,161千元。 3.稅款徵收及處理經費106,644千元,較上 年度增列郵資等經費5,139千元。 4.間接稅稽徵經費70,201千元,較上年度減 列證券交易稅代徵人獎金等3,418千元, 增列配合跨境電商課稅新制作業等經費4, 641千元,計淨增1,223千元。 5.法務案件處理經費22,440千元,較上年度 減列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 等1,107千元。 6.電子處理及運用經費40,125千元,較上年 度減列汰購端末設備等經費33,560千元, 增列綜所稅結算申報期間資訊環境建置委 外服務等經費5,707千元,計淨減27,853 千元。" 2018,4017299000,6810000,營建工程,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, 2018,4017299800,600000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2018,4017310100,1958141000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,844,303千元,較上年度減 列撥補勞工退休準備金專戶等經費36,246 千元。 2.基本行政工作維持費113,838千元,較上 年度減列大智稽徵所辦公室搬遷、裝修及 電費等30,377千元,增列員林稽徵所合署 辦公廳舍增設電梯及屋頂滲水整修等經費 11,119千元,計淨減19,258千元。" 2018,4017310200,222301000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費8,450千元,較上年 度減列租稅宣導等經費475千元,增列辦 理促進性別平等工作及叫號機系統安裝拆 卸等經費613千元,計淨增138千元。 2.直接稅稽徵經費68,310千元,較上年度增 列強化綜合所得稅結算申報服務措施等經 費2,239千元。 3.稅款徵收及處理經費66,456千元,較上年 度減列公告費及金融機構查詢資料等經費 661千元,增列辦理欠稅移送行政執行案 件必要費用等3,672千元,計淨增3,011千 元。 4.間接稅稽徵經費43,476千元,較上年度減 列證券及期貨代徵人獎金等1,089千元, 增列金融機構查詢資料等經費1,659千元 ,計淨增570千元。 5.法務案件處理經費10,137千元,較上年度 減列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 等4,112千元,增列因應納稅者權利保護 法施行相關作業等經費1,501千元,計淨 減2,611千元。 6.電子處理及運用經費25,472千元,較上年 度減列電子耗材及資訊服務費等3,685千 元。" 2018,4017319000,71201000,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, 2018,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 2018,4017330100,1576929000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,441,471千元,較上年度增 列撥補勞工退休準備金專戶差額及員工薪 俸晉級差額等經費29,367千元。 2.基本行政工作維持費135,458千元,較上 年度減列辦公廳舍租金等5,638千元,增 列新營分局辦公廳舍搬遷裝修、天花板修 繕、公有建築物耐震評估及補強等經費50 ,363千元,計淨增44,725千元。" 2018,4017330200,155922000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費7,128千元,較上年 度減列書表印製費等255千元。 2.直接稅稽徵經費45,233千元,較上年度增 列寄送稅捐稽徵書表所需郵資等經費1,09 4千元。 3.稅款徵收及處理經費41,199千元,較上年 度增列國稅繳退稅轉帳手續費及辦理欠稅 移送行政執行案件必要費用等1,781千元 。 4.間接稅稽徵經費32,805千元,較上年度增 列金融機構查詢資料等經費919千元。 5.法務案件處理經費5,649千元,較上年度 減列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 等2,360千元。 6.電子處理及運用經費23,908千元,較上年 度減列數據通訊、課稅資料委外登錄、電 子作業耗材及資訊軟硬體設備等經費2,74 9千元。" 2018,4017339000,0,交通及運輸設備,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, 2018,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 2018,4017350100,4864505000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,708,178千元,較上年度核 實減列人事費67,579千元。 2.基本行政工作維持費156,327千元,較上 年度減列派遣人力、員工制服、印刷及辦 公廳舍整修等經費19,861千元,增列公有 建築物耐震評估及補強、汰換電梯、中央 監控設備與電腦機房空調系統等經費25,8 73千元,計淨增6,012千元。" 2018,4017350200,1387813000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.稽徵業務142,409千元,較上年度減列派 遣人力、電費、車輛租金及影印等經費22 ,478千元,增列購置化驗設備經費2,235 千元,計淨減20,243千元。 2.查緝業務960,487千元,較上年度減列基 隆港西岸儀檢區輻射防護鉛板工程及貨櫃 檢查儀維護等經費30,653千元,增列X光 檢查儀汰購、緝毒犬培育、海關巡緝艇汰 舊換新計畫及海運X光貨櫃檢查儀汰舊換 新計畫等經費765,981千元,計淨增735,3 28千元。其中: (1)海關巡緝艇汰舊換新計畫總經費870,5 65千元,分年辦理,本年度編列第1年 經費171,699千元。 (2)海運X光貨櫃檢查儀汰舊換新計畫總經 費640,993千元,分2年辦理,本年度編 列532,285千元。 3.關稅資料處理251,412千元,較上年度減 列數據電路費及文具紙張耗材等經費9,18 6千元,增列關港貿單一窗口與預報貨物 資訊系統維護及關港貿單一窗口開放業者 直接連線建置經費等123,571千元,計淨 增114,385千元。 4.關務服務資源整合計畫總經費157,330千 元,分4年辦理,105至106年度已編列26, 070千元,本年度續編第3年經費33,505千 元,較上年度增列14,565千元。" 2018,4017359800,2850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.3,仍照上年度預算數編列。 2018,4017400100,814579000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費741,618千元,較上年度核實 減列人事費3,089千元。 2.基本行政工作維持費72,961千元,較上年 度增列辦公廳舍養護等經費1,298千元。" 2018,4017400200,1062020000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國有財產接收保管經費51,423千元,較上 年度增列辦理勘(清)查及測量業務等經費 340千元。 2.國有財產管理處分經費964,093千元,較 上年度減列處理國有財產所需稅捐及規費 等104,354千元。其中被占用國有非公用 不動產加強清理計畫總經費1,098,060千 元,分6年辦理,103至106年度已編列592 ,548千元,本年度續編第5年經費147,516 千元,與上年度同。 3.國有財產改良利用經費3,213千元,較上 年度減列辦理國有土地參與都市更新公務 行銷等經費88千元。 4.國有公用財產經費3,055千元,較上年度 減列辦理統籌調配中央機關辦公廳舍作業 等經費390千元,增列辦理加強檢核外交 部經管境外國有財產管理使用情形經費42 3千元,計淨增33千元。 5.國有財產電腦化業務經費40,236千元,較 上年度減列電腦耗材、應用系統軟體維護 及汰換電腦設備等經費7,722千元。" 2018,4017409000,567000,交通及運輸設備,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, 2018,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 2018,4017600100,418882000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費397,225千元,較上年度核實 減列人事費8,262千元。 2.基本行政工作維持費21,657千元,較上年 度減列公有建築物耐震評估及補強等經費 28,588千元,增列冰水主機設備汰購等經 費3,070千元,計淨減25,518千元。" 2018,4017601000,794934000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃管理142,827千元,較上年度減 列賦稅服務續階計畫等經費9,828千元, 增列建構財政雲端服務網計畫等經費31,2 68千元,計淨增21,440千元,其中: (1)建構財政雲端服務網計畫總經費270,4 71千元,分4年辦理,104至106年度已 編列153,231千元,本年度續編最後1年 經費117,240千元,較上年度增列31,24 0千元。 (2)賦稅服務續階計畫總經費125,236千元 ,分4年辦理,106年度已編列32,759千 元,本年度續編第2年經費23,427千元 ,較上年度減列9,332千元。 2.國稅核課系統及資料集中處理284,219千 元,較上年度減列房地合一課徵個人所得 稅系統維護等經費8,539千元,增列電子 發票服務躍升計畫等經費40,675千元,計 淨增32,136千元,其中: (1)強化商品流程溯源追蹤與跨域稽查整 合計畫總經費330,000千元,分4年辦理 ,105至106年度已編列122,004千元, 本年度續編第3年經費61,058千元,較 上年度增列1,454千元。 (2)電子發票服務躍升計畫總經費658,811 千元,分4年辦理,106年度已編列131, 392千元,本年度續編第2年經費170,61 3千元,較上年度增列39,221千元。 3.地方稅核課系統及資料集中處理34,073千 元,較上年度減列賦稅再造地方稅建置延 續維護委外服務案等經費2,884千元。 4.徵課管理系統288,360千元,較上年度減 列賦稅再造國稅建置延續維護委外服務案 等經費5,203千元。 5.資通資源管理38,539千元,較上年度增列 電腦設備養護費等374千元。 6.財政資料管理6,916千元,較上年度減列 稅務資料委外建檔服務及資料整理搬運人 力等經費956千元。" 2018,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.3,仍照上年度預算數編列。 2018,5120010100,1030298000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費567,552千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費112,338千元,較上 年度增列辦公廳舍與機電設備維護及油料 等經費1,437千元。 3.推展一般教育及編印文教書刊經費178,41 4千元,較上年度減列辦理校園食材登錄 平臺及管理系統推廣實施計畫等4,326千 元,增列研修學科標準分類第三期計畫、 辦理教育統計調查(含性別調查)、教育 統計圖表之視覺化與互動化應用及維護更 新等經費4,132千元,計淨減194千元。 4.人事行政管理與財務輔導經費168,028千 元,較上年度減列教育部與所屬機關(構 )學校及私立學校教職員服務獎章等經費 1,558千元,增列補助公私立大專校院未 具本職兼任教師勞工退休金等84,000千元 ,計淨增82,442千元。 5.辦公房屋整修及購置事務機具經費3,966 千元,較上年度減列教育部辦公大樓耐震 補強與屋頂防水工程及中和檔案庫房消防 設備工程等經費47,889千元。" 2018,5120010200,14255205000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, 2018,5120010300,1386950000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, 2018,5120010500,1767162000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, 2018,5120010700,1999703000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,學務與輔導,教育支出,11.1.5.1, 2018,5120010900,2357956000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, 2018,5120018100,3877638000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, 2018,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.8,仍照上年度預算數編列。 2018,5320011100,149946000,國立社教機構創新與發展,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.9.1, 2018,5320018100,3006000,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.10.1, 2018,7620012100,21554718000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 卹金15,210,827千元,較上年度減列206, 942千元。 2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 退休金優惠存款利息差額6,343,891千元 ,較上年度增列378,516千元。" 2018,5120100100,254207000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費199,098千元,較上年度減列 約聘僱人員待遇等989千元。 2.基本行政工作維持費43,569千元,較上年 度減列牌照稅及公務車輛保險費等417千 元。 3.辦公房屋整修及設備購置經費11,540千元 ,較上年度增列汰換辦公室空調週邊設備 等經費5,311千元。" 2018,5120100200,72865885000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, 2018,5120108100,860270000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, 2018,5120109000,4100000,交通及運輸設備,教育部主管,國民及學前教育署,一般建築及設備,教育支出,11.2.4.1, 2018,5120109800,40000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.5,仍照上年度預算數編列。 2018,5120203000,2980673000,無細項,教育部主管,體育署,學校體育教育,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強學校體育活動及教學發展等經費2,86 9,360千元,較上年度增列高中職體育班 聘任巡迴運動傷害防護員及整備學校運動 場地設備器材等經費605,708千元。 2.學校特殊體育活動及教學發展經費31,005 千元,與上年度同。 3.辦理學校原住民族體育教育經費80,308千 元,較上年度增列改善原住民族學校運動 場地設施及充實體育相關設備等經費5,00 0千元。 4.上年度強棒計畫之促進優質學生棒球運動 預算業已編竣,所列353,999千元如數減 列。" 2018,5320200100,168077000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費139,995千元,較上年度核實 減列人事費503千元。 2.基本行政工作維持費28,082千元,較上年 度減列體育聯合辦公大樓維護整修工程等 經費1,533千元。" 2018,5320201000,29069000,無細項,教育部主管,體育署,體育行政業務,文化支出,11.3.3,"本年度預算數29,069千元,係體育行政及督 導經費,較上年度減列辦理體育運動政策研 究及調查等經費373千元。" 2018,5320202000,1303219000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展全民運動經費180,712千元,較上年 度減列推展單車文化等經費4,498千元。 2.推展競技運動經費395,832千元,較上年 度增列19,493千元,包括: (1)統整全國各級運動選手培訓體系及發 展運動科學等經費395,832千元,較上 年度增列優秀運動選手教練獎勵金等10 0,016千元。 (2)上年度強棒計畫之深耕基層棒球扎根 工作預算業已編竣,所列80,523千元如 數減列。 3.推展國際體育經費49,443千元,較上年度 減列2019臺中東亞青年運動會籌辦計畫等 經費36,713千元。 4.整建運動設施經費677,232千元,較上年 度減列785,722千元,包括: (1)公民營運動場館設施管理與輔導等經 費17,232千元,較上年度減列業務費5, 722千元。 (2)國家運動園區整體興設與人才培育計 畫(第二期)總經費1,848,313千元, 分4年辦理,105至106年度已編列516,7 50千元,本年度續編660,000千元,較 上年度增列660,000千元。 (3)上年度改善國民運動環境計畫預算業 已編竣,所列1,440,000千元如數減列 。 5.上年度2017臺北世界大學運動會籌辦計畫 預算業已編竣,所列3,090,471千元如數 減列。" 2018,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.5,仍照上年度預算數編列。 2018,5120300100,86587000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費65,475千元,較上年度核實減 列人事費1,019千元。 2.基本行政工作維持費16,474千元,較上年 度減列中央聯合辦公大樓管理維護等經費 733千元,增列辦公室清潔等經費384千元 ,計淨減349千元。 3.資訊管理計畫經費4,638千元,較上年度 減列購置虛擬化作業系統等經費1,384千 元。" 2018,5120301000,212019000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, 2018,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.3,仍照上年度預算數編列。 2018,5321730100,241152000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費148,396千元,較上年度核實 減列人事費1,149千元。 2.基本行政工作維持費43,267千元,較上年 度減列水電費等2,250千元。 3.新增國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心 建設計畫經費49,489千元。" 2018,5321731000,31926000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, 2018,5321739000,1295000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.5.3.1, 2018,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5321800100,128494000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費96,198千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,193千元。 2.基本行政工作維持費32,296千元,較上年 度減列消耗性物品及辦公設施維護等經費 1,345千元。" 2018,5321801000,35166000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數35,166千元,係圖書館業務經 費,較上年度減列購置電腦硬體設備等經費 913千元。" 2018,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.3,仍照上年度預算數編列。 2018,5121870100,155776000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費127,515千元,較上年度核實 減列人事費4,032千元。 2.基本行政工作維持費15,108千元,較上年 度增列總臺附屬設施改善工程等經費1,71 0千元。 3.資訊作業維持費13,153千元,較上年度增 列建置資訊安全設備等經費4,680千元。" 2018,5121870200,51360000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.節目製作經費16,459千元,較上年度增列 法治教育、本土教育及新住民教育節目製 播等經費1,650千元。 2.機務維修管理經費8,202千元,與上年度 同。 3.彰化分臺節目製作及機務管理經費6,858 千元,較上年度增列節目製播及廣播機器 設備保養及維護等經費1,032千元。 4.高雄分臺節目製作及機務管理經費7,993 千元,較上年度增列節目製播及廣播機器 設備購置等經費2,642千元。 5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費3,989 千元,較上年度增列節目製播等經費737 千元。 6.臺東分臺節目製作及機務管理經費5,149 千元,較上年度增列節目製播等經費350 千元。 7.節目推廣調查研究經費2,710千元,與上 年度同。" 2018,5121879000,126000,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,教育支出,11.7.3.1, 2018,5121879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,教育支出,11.7.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5121900100,292488000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費196,284千元,較上年度核實 減列人事費1,824千元。 2.基本行政工作維持費81,671千元,較上年 度減列設備汰舊更換等經費2,152千元。 3.資訊運用及管理經費14,533千元,較上年 度增列汰換資訊設備等經費3,556千元。" 2018,5121900200,286520000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, 2018,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423010100,627638000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費398,721千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費644千元。 2.基本行政工作維持費91,987千元,較上年 度減列辦理辦公室耐震補強工程等經費2, 874千元。 3.研討(考)暨進修業務經費6,542千元, 較上年度減列辦理業務研討及座談等經費 302千元。 4.各項法規問題研究經費3,647千元,較上 年度減列辦理國際審查會議等經費1,399 千元。 5.資訊管理業務經費126,741千元,較上年 度增列57,056千元,包括: (1)第五階段電子化政府計畫之法務智慧 網路i-Justice計畫總經費431,937千元 ,分4年辦理,106年度已編列67,495千 元,本年度續編第2年經費126,112千元 ,本科目編列34,074千元,較上年度增 列16,354千元。 (2)第五階段電子化政府計畫之主管法規 共用系統推動計畫總經費29,810千元, 分4年辦理,106年度已編列6,750千元 ,本年度續編第2年經費5,950千元,本 科目編列1,000千元,較上年度增列1,0 00千元。 (3)第五階段電子化政府計畫之數位證據 保全推動計畫總經費27,920千元,分4 年辦理,106年度已編列7,560千元,本 年度續編第2年經費4,700千元,本科目 編列700千元,較上年度增列700千元。 (4)電腦通訊連線費等較上年度增列39,00 2千元。" 2018,3423011400,290647000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法律事務業務經費11,698千元,較上 年度減列績優調解委員會獎勵金等598千 元。 2.辦理檢察行政業務經費76,674千元,較上 年度增列辦理洗錢防制第三輪相互評鑑及 現地評鑑等經費16,873千元。 3.辦理司法保護業務經費195,773千元,較 上年度增列毒品施用者緩起訴處分附命戒 癮治療人力等經費21,168千元。 4.辦理國際及兩岸法律事務經費6,502千元 ,較上年度減列辦理兩岸檢察實務研討等 經費3,060千元。" 2018,3423019000,198998000,其他設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, 2018,3423019800,9807000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2018,5223015000,8898000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增法務資安整體防禦基礎建設計畫經費 8,898千元。 2.上年度檢察卷證數位化暨獄政假釋無紙化 計畫預算業已編竣,所列36,000千元如數 減列。" 2018,7623012000,100000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數100,000千元,係司法官退休 及退養給付經費,與上年度同。" 2018,8923013000,36892000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數36,892千元,係國家賠償金, 與上年度同。" 2018,3423100100,68019000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,812千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費5,033千元。 2.基本行政工作維持費19,207千元,較上年 度減列宿舍屋頂防水工程及網路汰換等經 費4,428千元。" 2018,3423101000,179146000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.司法官訓練業務經費158,959千元,較上 年度增列司法官學員生活津貼等經費38,2 73千元。 2.司法工作人員訓練業務經費20,187千元, 較上年度減列汰換中央空調及數位監視系 統等經費7,037千元。" 2018,3423109800,263000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423150100,60759000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,025千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費158千元。 2.基本行政工作維持費12,734千元,較上年 度減列一般事務費等158千元。" 2018,3423151000,47097000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法醫訓練研究經費3,251千元,較上年度 減列辦理辦公室耐震補強工程等經費18,4 56千元。 2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 31,092千元,較上年度減列辦理解剖及死 因鑑定等經費1,598千元。 3.毒物化學鑑定經費8,789千元,較上年度 增列購置新興毒品尿液檢驗耗材等經費2, 435千元。 4.血清證物鑑定經費3,661千元,較上年度 減列購置DNA及血清證物鑑定耗材等經費1 ,728千元。 5.北區解剖室維持經費304千元,與上年度 同。" 2018,3423159800,178000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.3,仍照上年度預算數編列。 2018,5223151100,33106000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法醫病理鑑識研究計畫經費10,167千 元,較上年度減列購置鑑識儀器設備等經 費586千元。 2.辦理毒物化學鑑識研究計畫經費14,022千 元,較上年度減列毒物化學鑑識研究設備 養護等經費1,540千元。 3.辦理血清證物鑑識研究計畫經費8,917千 元,較上年度減列辦理檢體研究人力等經 費985千元。" 2018,3423160100,371215000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費319,096千元,較上年度核實 減列人事費5,669千元。 2.基本行政工作維持費52,119千元,較上年 度增列辦公廳舍整修等經費3,947千元。" 2018,3423161000,47987000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理廉政政策規劃考核業務經費14,346千 元,較上年度減列辦理廉政教材及刊物整 合開發等經費589千元。 2.辦理貪瀆預防業務經費7,929千元,較上 年度減列製作廉政訓練教材等經費297千 元。 3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務 經費23,850千元,較上年度減列案件偵查 系統維護等經費664千元。 4.辦理政風機構督導審核業務經費1,862千 元,較上年度減列政風兼辦人員專業知能 訓練等經費69千元。" 2018,3423169800,536000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423170100,163436000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費138,100千元,較上年度核實 減列人事費5,552千元。 2.基本行政工作維持費25,336千元,較上年 度增列環境清潔維護等經費629千元。" 2018,3423174100,11867019000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,890,729千元,較上年度增 列職員172人之人事費38,126千元。 2.基本行政工作維持費477,531千元,較上 年度增列水電費等1,030千元。 3.辦理矯正行政業務經費432,760千元,較 上年度減列辦理矯正機關監視安全設備汰 換等經費154,129千元。 4.辦理矯正訓練業務經費21,307千元,較上 年度減列購置受訓學員膳食材料及印製講 義等經費6,005千元。 5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費328,039 千元,較上年度增列辦理藥癮收容人諮商 、輔導及治療處遇等經費14,699千元。 6.辦理收容人給養業務經費1,531,924千元 ,較上年度減列29,536千元。 7.補助收容人健保費1,184,729千元,較上 年度減列62,943千元。" 2018,3423178700,472773000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.宜蘭監獄擴建工程計畫總經費581,897千 元,分5年辦理,103至106年度已編列246 ,502千元,本年度續編最後1年經費335,3 95千元,較上年度增列237,420千元。 2.新增臺中監獄矯正教育館裝修工程、購置 設備等經費4,249千元。 3.新增雲林第二監獄擴建工程計畫經費73,6 33千元。 4.新增八德外役監獄新(擴)建工程計畫經費 25,000千元。 5.新增宜蘭監獄擴建房舍裝修工程、購置設 備等經費24,496千元。 6.新增臺中看守所污水處理增建工程計畫經 費10,000千元。 7.上年度臺中監獄矯正教育館工程計畫及臺 北監獄擴建房舍裝修工程等預算業已編竣 ,所列40,663千元如數減列。" 2018,3423179000,10720000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, 2018,3423179800,19920000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,仍照上年度預算數編列。 2018,5223175000,29995000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數29,995千元,係辦理矯正機關 智慧監控系統建置計畫經費,較上年度增列 1,581千元。" 2018,3423180100,104114000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費94,450千元,較上年度核實減 列人事費838千元。 2.基本行政工作維持費9,664千元,較上年 度減列導入資訊安全管理系統認證等經費 724千元。" 2018,3423181000,35116000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數35,116千元,係辦理及督導執 行業務經費,較上年度增列購置列印摺壓封 口機等經費13,467千元。" 2018,3423184000,1166156000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費807,367千元,較上年度核實 減列人事費9,967千元。 2.基本行政工作維持費156,286千元,較上 年度減列購置文具紙張及書表印製等經費 13,707千元。 3.辦理執行業務經費202,503千元,較上年 度增列執行業務委外人力及通訊費等58,3 69千元。" 2018,3423188500,231170000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政執行署高雄分署辦公廳舍自有化中程 計畫總經費336,868千元,分年辦理,98 至106年度已編列110,641千元,本年度續 編最後1年經費226,227千元,較上年度增 列170,837千元。 2.行政執行署花蓮分署辦公廳舍整修計畫總 經費33,919千元,分2年辦理,106年度已 編列28,976千元,本年度續編最後1年經 費4,943千元,較上年度減列24,033千元 。" 2018,3423189000,635000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, 2018,3423189800,6643000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,仍照上年度預算數編列。 2018,3423200100,141286000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費130,719千元,較上年度核實 減列人事費141千元。 2.基本行政工作維持費10,567千元,較上年 度減列水電費、資訊系統保養及維修等經 費2,464千元。" 2018,3423201000,43589000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費1,36 0千元,較上年度減列辦理辦公室耐震補 強工程等經費247千元。 2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費5,715 千元,較上年度減列辦理國際及兩岸司法 互助等經費783千元。 3.新增辦理107年度地方公職人員選舉查察 經費36,514千元。 4.上年度特別偵查組案件偵辦預算業已編竣 ,所列1,534千元如數減列。" 2018,3423209800,160000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423300100,725684000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費645,208千元,較上年度增列 職員47人及法警42人之人事費49,942千元 。 2.基本行政工作維持費30,226千元,較上年 度增列辦案人員數位鑑識專業認證訓練等 經費9,553千元。 3.檢舉與查緝毒品獎金經費50,250千元,較 上年度增列獎勵民眾檢舉毒品犯罪案件獎 勵金等1,390千元。" 2018,3423301000,281605000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費256, 190千元,較上年度增列建置毒品資料庫 整合運用系統及購置手機數位採證系統設 備等經費86,626千元。 2.辦理重大刑事鑑定及涉外刑事案件等業務 經費25,337千元,較上年度增列查扣物品 拍賣與保管及毒品鑑定等經費6,278千元 。 3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 元,與上年度同。" 2018,3423308500,107703000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.8.3,"臺灣高等法院檢察署暨智慧財產分署、臺灣 臺北地方法院檢察署博一大樓辦公廳舍及舊 有辦公室整修工程中程計畫總經費(屬臺灣 高等法院檢察署應分攤部分)303,026千元, 分年辦理,104至106年度已編列40,901千元 ,本年度續編第4年經費107,703千元,較上 年度增列103,281千元。" 2018,3423309800,4406000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3423310100,167644000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費162,551千元,較上年度核實 減列人事費10,756千元。 2.基本行政工作維持費5,093千元,較上年 度增列國內旅費等45千元。" 2018,3423311000,3749000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數3,749千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列辦理 辦公室耐震補強工程等經費6,321千元。" 2018,3423319800,172000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.9.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423320100,123935000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費118,783千元,較上年度核實 減列人事費5,058千元。 2.基本行政工作維持費5,152千元,較上年 度增列一般事務費等433千元。" 2018,3423321000,3823000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數3,823千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列辦理 辦公室耐震補強工程等經費5,126千元。" 2018,3423329000,3150000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.10.3.1, 2018,3423329800,109000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3423330100,157122000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費150,142千元,較上年度核實 減列人事費9,356千元。 2.基本行政工作維持費6,980千元,較上年 度減列一般事務費等228千元。" 2018,3423331000,3969000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數3,969千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列辦理 區域聯防緝毒業務等經費592千元。" 2018,3423339800,124000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.11.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423340100,50676000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費47,752千元,較上年度核實減 列人事費3,364千元。 2.基本行政工作維持費2,924千元,較上年 度減列水電費等178千元。" 2018,3423341000,5439000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數5,439千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列辦理 辦公廳舍耐震補強工程等經費4,039千元。" 2018,3423349800,46000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.12.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423350100,16446000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費14,817千元,較上年度核實減 列人事費2,329千元。 2.基本行政工作維持費1,629千元,較上年 度減列購置文具紙張等經費90千元。" 2018,3423351000,882000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數882千元,係辦理刑事案件偵 查及執行等業務經費,較上年度增列刑事案 件偵查及拘提業務差旅費等15千元。" 2018,3423359800,47000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423410100,898035000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費837,886千元,較上年度核實 減列人事費3,188千元。 2.基本行政工作維持費60,149千元,較上年 度增列辦理偵查庭緊急供電系統養護等經 費203千元。" 2018,3423411000,93518000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費88,0 65千元,較上年度減列辦理辦公室耐震補 強工程等經費10,601千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,45 3千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費787千元。" 2018,3423418500,58085000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣高等法院檢察署暨智慧財產分署、臺 灣臺北地方法院檢察署博一大樓辦公廳舍 及舊有辦公室整修工程計畫總經費(屬臺 灣臺北地方法院檢察署應分攤部分)142,0 49千元,分年辦理,105及106年度已編列 2,173千元,本年度續編58,085千元,較 上年度增列57,085千元。 2.上年度臺灣臺北地方法院檢察署採購大樓 辦公廳舍及舊有辦公室增建偵查庭整修工 程計畫預算業已編竣,所列39,563千元如 數減列。" 2018,3423419800,699000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5223411000,0,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.14.5,"上年度運用科技方法建構優質司法偵查服務 效能計畫預算業已編竣,所列3,520千元如 數減列。" 2018,3423420100,386959000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費360,929千元,較上年度核實 減列人事費11,188千元。 2.基本行政工作維持費26,030千元,較上年 度增列水電費等529千元。" 2018,3423421000,42563000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費40,0 21千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費1,220 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,54 2千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費72千元。" 2018,3423428500,71822000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍暨 第一、二辦公大樓整修工程中程計畫總經 費698,245千元,分年辦理,98至106年度 已編列665,628千元,本年度續編3,558千 元,較上年度減列171,104千元。 2.臺灣士林地方法院檢察署新建辦公廳舍裝 修、購置設備及搬遷計畫總經費97,979千 元,分年辦理,106年度編列24,814千元 ,本年度續編68,264千元,較上年度增列 43,450千元。" 2018,3423429800,292000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3423430100,677817000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費633,749千元,較上年度核實 減列人事費15,103千元。 2.基本行政工作維持費44,068千元,較上年 度減列水電費等24千元。" 2018,3423431000,100803000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費97,8 14千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 強工程等經費893千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,98 9千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費907千元。" 2018,3423439800,498000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423470100,567032000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費521,300千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費7,805千元。 2.基本行政工作維持費45,732千元,較上年 度增列水電費、設施及機械設備養護等經 費5,220千元。" 2018,3423471000,77396000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費72,0 71千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費11,206 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,32 5千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費1,170千元。" 2018,3423478500,0,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.17.3,"上年度臺灣桃園地方法院檢察署遷建辦公廳 舍裝修、購置設備及搬遷計畫預算業已編竣 ,所列96,378千元如數減列。" 2018,3423479800,789000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3423480100,267814000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費246,043千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,033千元。 2.基本行政工作維持費21,771千元,較上年 度減列一般事務費等26千元。" 2018,3423481000,37822000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費33,7 43千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費18,348 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,07 9千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費549千元。" 2018,3423489800,202000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423490100,176153000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費165,949千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,331千元。 2.基本行政工作維持費10,204千元,較上年 度增列辦公事務機器租金等經費301千元 。" 2018,3423491000,29662000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費27,6 25千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費2,476 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,03 7千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費278千元。" 2018,3423499800,141000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423500100,740780000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費719,049千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,018千元。 2.基本行政工作維持費21,731千元,較上年 度增列購置資訊耗材等經費240千元。" 2018,3423501000,132816000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費128, 382千元,較上年度減列提撥緩起訴處分 金及認罪協商金補助公益團體等經費56,7 12千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,43 4千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費842千元。" 2018,3423509800,538000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423510100,173679000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費164,522千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費907千元。 2.基本行政工作維持費9,157千元,較上年 度增列環境清潔及書表印製等經費323千 元。" 2018,3423511000,24093000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費22,3 49千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費4,025 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,74 4千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費245千元。" 2018,3423519000,635000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, 2018,3423519800,138000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3423520100,308392000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費298,603千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,774千元。 2.基本行政工作維持費9,789千元,較上年 度增列環境清潔等經費170千元。" 2018,3423521000,53506000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費49,1 76千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 強工程等經費3,492千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,33 0千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費370千元。" 2018,3423528500,10398000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.22.3,"臺灣彰化地方法院檢察署暨法務部行政執行 署彰化分署聯合遷建辦公廳舍計畫總經費1, 571,923千元,分年辦理,105年度已編列5, 100千元,本年度續編10,398千元,較上年 度增列10,398千元。" 2018,3423529000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.22.4.1, 2018,3423529800,246000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.5,仍照上年度預算數編列。 2018,3423530100,179759000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費172,647千元,較上年度核實 減列人事費633千元。 2.基本行政工作維持費7,112千元,較上年 度增列購置資訊耗材等經費82千元。" 2018,3423531000,35232000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費32,5 20千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費1,407 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,71 2千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費236千元。" 2018,3423539800,150000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423540100,256359000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費240,726千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,304千元。 2.基本行政工作維持費15,633千元,較上年 度減列水電費等7千元。" 2018,3423541000,47643000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費45,1 33千元,較上年度增列辦公大樓外牆修繕 等經費20,782千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,51 0千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費221千元。" 2018,3423549000,3150000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.24.3.1, 2018,3423549800,196000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3423560100,447922000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費424,723千元,較上年度核實 減列人事費10,231千元。 2.基本行政工作維持費23,199千元,較上年 度減列水電費等214千元。" 2018,3423561000,72868000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費67,4 41千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費20,495 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,42 7千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費390千元。" 2018,3423569800,376000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423570100,293351000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費251,513千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費9,275千元。 2.基本行政工作維持費41,838千元,較上年 度減列水電費等1,725千元。" 2018,3423571000,45119000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費43,0 36千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費1,133 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,08 3千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費314千元。" 2018,3423579000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣橋頭地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.3.1, 2018,3423579800,193000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3423580100,592292000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費546,340千元,較上年度核實 減列人事費11,632千元。 2.基本行政工作維持費45,952千元,較上年 度增列改善辦公大樓火警自動警報設施等 經費531千元。" 2018,3423581000,88595000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費84,1 62千元,較上年度減列緩起訴處分金及認 罪協商金提撥補助相關公益團體、地方自 治團體經費3,329千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,43 3千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費372千元。" 2018,3423589000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, 2018,3423589800,449000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3423590100,253919000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費243,009千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費15,791千元。 2.基本行政工作維持費10,910千元,較上年 度減列辦公廳室租金等經費194千元。" 2018,3423591000,34244000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費31,6 25千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費3,543 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,61 9千元,較上年度減列辦理緩起訴社區處 遇業務等經費345千元。" 2018,3423599000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.28.3.1, 2018,3423599800,185000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3423600100,115291000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費105,232千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費736千元。 2.基本行政工作維持費10,059千元,較上年 度減列車輛養護等經費109千元。" 2018,3423601000,18082000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費16,2 46千元,較上年度增列網路線路汰換及辦 理區域聯防緝毒業務等經費3,465千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,83 6千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費256千元。" 2018,3423609800,256000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423610100,163111000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費154,500千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,784千元。 2.基本行政工作維持費8,611千元,較上年 度增列污水下水道施作工程等經費513千 元。" 2018,3423611000,28805000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費26,3 88千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 強工程等經費710千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,41 7千元,與上年度同。" 2018,3423619800,238000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423620100,152264000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費143,275千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費843千元。 2.基本行政工作維持費8,989千元,較上年 度減列一般事務費等7千元。" 2018,3423621000,21898000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費20,0 85千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費1,744 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,81 3千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費289千元。" 2018,3423629800,292000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423630100,177972000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費166,245千元,較上年度核實 減列人事費812千元。 2.基本行政工作維持費11,727千元,較上年 度減列一般事務費等215千元。" 2018,3423631000,19636000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費17,2 23千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費1,754 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,41 3千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費327千元。" 2018,3423639800,367000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423640100,75055000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費64,443千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,071千元。 2.基本行政工作維持費10,612千元,較上年 度增列辦公大樓外牆修繕等經費3,986千 元。" 2018,3423641000,7106000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,47 6千元,較上年度增列辦理區域聯防緝毒 業務等經費1,034千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費630 千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經費 32千元。" 2018,3423649800,62000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423900100,18011000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費16,478千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費17千元。 2.基本行政工作維持費1,533千元,較上年 度減列水電費等42千元。" 2018,3423901000,1538000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數1,538千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列辦理 區域聯防緝毒業務等經費610千元。" 2018,3423909800,14000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.34.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423910100,44711000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費42,138千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費49千元。 2.基本行政工作維持費2,573千元,較上年 度減列設施及機械設備養護等經費28千元 。" 2018,3423911000,6840000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,60 6千元,較上年度增列建置科技緝毒與區 域聯防緝毒業務資料庫等經費531千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費234 千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經費 30千元。" 2018,3423919800,68000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423920100,14612000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費12,890千元,較上年度核實減 列人事費1,288千元。 2.基本行政工作維持費1,722千元,較上年 度增列消防設施更換工程等經費307千元 。" 2018,3423921000,2210000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費2,12 0千元,較上年度增列辦理區域聯防緝毒 業務等經費1,184千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費90千 元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經費2 千元。" 2018,3423929800,58000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.36.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3423950100,4803485000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,502,421千元,較上年度核 實減列人事費12,944千元。 2.基本行政工作維持費126,962千元,較上 年度減列辦公房屋修繕等經費21,398千元 。 3.一般行政業務經費93,984千元,較上年度 增列辦理建築物耐震補強工程等經費14,0 41千元。 4.資訊作業經費42,600千元,較上年度增列 汰換資訊軟硬體設備經費5,370千元。 5.人員訓練經費34,470千元,較上年度減列 學員伙食費等1,330千元。 6.出國參加會議及訓練經費3,048千元,較 上年度減列出席國際會議等經費303千元 。" 2018,3423951000,218809000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查資料蒐處與運用經費61,000千元,較 上年度減列諮詢人員聯繫等經費3,000千 元。 2.兩岸資料蒐集與研究經費3,500千元,較 上年度增列專書印刷等經費350千元。 3.國際事務資料蒐處與運用經費29,373千元 ,較上年度減列與國外執法機關業務聯繫 等經費2,444千元。 4.國家安全維護及保防工作經費26,990千元 ,較上年度減列國內出差旅費等2,010千 元。 5.貪瀆犯罪防制經費34,000千元,較上年度 增列偵辦貪瀆及查察賄選案件等經費1,00 0千元。 6.經濟犯罪防制經費24,067千元,較上年度 減列辦理犯罪案件偵辦、專案會議及研討 座談之國內出差旅費等5,372千元。 7.毒品犯罪防制經費30,884千元,較上年度 減列赴大陸地區協談兩岸共同打擊犯罪合 作事宜等經費116千元。 8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費8,995千元 ,較上年度增列偵測及鑑識軟體更新維護 等經費3,395千元。" 2018,3423952000,138000000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技鑑識工作經費21,500千元,較上年度 增列購置新興毒品尿液檢驗試紙及層析質 譜儀耗材等經費3,590千元。 2.電訊工作經費3,300千元,與上年度同。 3.通訊監察工作經費113,200千元,較上年 度減列汰換通訊監察器材電子零組件等經 費5,983千元。" 2018,3423959000,0,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.37.4.1, 2018,3423959800,3924000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.37.5,仍照上年度預算數編列。 2018,5223953000,60649000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.37.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.鑑識科技進階計畫經費19,520千元,較上 年度增列購置檢驗試劑及溶劑耗材等經費 1,391千元。 2.新增法務資安整體防禦基礎建設計畫經費 41,129千元。" 2018,4026015000,0,無細項,經濟部主管,經濟部,投資事業股權移轉,財務支出,13.1.1,"上年度辦理漢翔公司民營化員工持股滿第3 年之優惠認股預算業已編竣,所列90千元如 數減列。" 2018,5226011300,769792000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.物流國際化與科技化推動計畫經費77,962 千元,較上年度減列辦理推動保鮮溯源物 流服務計畫等經費44,564千元。 2.電子商務發展與安全推動計畫經費137,06 4千元,較上年度增列辦理跨境電子商務 交易躍升旗艦計畫等經費34,532千元。 3.提升服務業競爭力與高值化輔導經費31,7 97千元,較上年度減列辦理以服務加值再 造生活服務業競爭力計畫等經費8,006千 元。 4.臺灣餐飲國際化及科技化服務計畫經費39 ,397千元,較上年度減列辦理餐飲老店故 事行銷計畫等經費18,365千元。 5.商工資訊創新服務與安全認證推動經費97 ,515千元,較上年度減列43,718千元,包 括: (1)商業行政資訊雲端應用擴充及效能提 升計畫經費17,029千元,較上年度減列 購置主機房之資料備份設備等經費5,53 5千元。 (2)第五階段電子化政府計畫-商工行政資 訊數位創新計畫總經費130,665千元, 分4年辦理,106年度已編列36,835千元 ,本年度續編第2年經費34,608千元, 較上年度減列2,227千元。 (3)第五階段電子化政府計畫-經濟資料整 合服務計畫總經費260,585千元,分4年 辦理,106年度已編列81,834千元,本 年度續編第2年經費45,878千元,較上 年度減列35,956千元。 6.商業發展科技研究能量建置及輔導經費16 3,056千元,較上年度減列辦理新興科技 商業應用體驗環境推動計畫等經費61,990 千元。 7.推動優質智慧商業計畫經費223,001千元 ,較上年度減列辦理調整智慧商業輔導補 助規模等經費27,999千元。" 2018,5226014000,15805431000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技行政管理84,544千元,較上年度減列 土地租金等15千元。 2.政策研究與推動計畫817,989千元,較上 年度減列推動產業技術發展等經費23,016 千元。 3.工研院科技專案計畫8,018,860千元,較 上年度增列辦理開源應用技術研發人才培 育、綠色循環與二氧化碳新碳源創新材料 、5G通訊系統與應用旗艦計畫等經費368, 224千元。 4.資策會科技專案計畫1,161,744千元,較 上年度增列辦理區塊鏈創新生態體系發展 、智慧型資安與新興應用整合技術研發、 5G通訊系統與應用旗艦計畫等經費281,20 2千元。 5.中科院科技專案計畫550,126千元,較上 年度增列辦理毫米波通訊高值關鍵材料與 整合應用、工業感測器國產自主關鍵技術 開發、無人機應用核心技術開發與場域實 證計畫等經費35,471千元。 6.其他法人科技專案計畫2,878,593千元, 較上年度增列辦理產業創新新材料開發、 車輛節能電控化次系統國產自主關鍵技術 開發計畫等經費133,953千元。 7.業學界科技專案計畫2,293,575千元,較 上年度減列補助企業創新研發淬鍊及產學 研價值創造計畫等經費543,456千元。 8.上年度加速行動寬頻服務及產業發展計畫 預算業已編竣,所列803,611千元如數減 列。" 2018,5226014200,26033000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業人才海外網絡鏈結暨延攬計畫經費9, 100千元,較上年度減列辦理攬才網站(Co ntactTaiwan)維運及廣宣等經費1,309千 元。 2.新增推動創新產業人才來臺計畫經費16,9 33千元。" 2018,5226014400,7909000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石科技發展,科學支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦產品應用開發經費2,317千元,較上年 度減列辦理低碳排放之無機聚合綠色水泥 及混凝土製備研究計畫等經費462千元。 2.建置土石資源及產銷鏈資料庫計畫總經費 29,000千元,分4年辦理,106年度已編列 6,598千元,本年度續編第2年經費5,592 千元,較上年度減列1,006千元。" 2018,5726012000,33088000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦業行政及輔導經費16,309千元,較上年 度減列東區辦事處公有建築物耐震評估等 經費988千元。 2.礦場保安管理與礦害預防經費6,108千元 ,較上年度減列三峽、瑞芳保安中心及礦 場救護站修繕等經費365千元。 3.土石管理與遏止盜濫採經費5,523千元, 較上年度減列查緝取締及檢舉盜濫採土石 獎金等562千元。 4.智慧國土礦業資料建置計畫總經費26,300 千元,分5年辦理,105至106年度已編列7 ,524千元,本年度續編第3年經費5,148千 元,較上年度增列1,383千元。" 2018,5926010100,1654791000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,144,251千元,較上年度核 實減列人事費25,210千元。 2.基本行政工作維持費134,105千元,較上 年度減列教育訓練費及公有建築物耐震補 強經費等80,434千元。 3.資訊管理經費141,011千元,較上年度增 列13,273千元,包括: (1)辦理資訊系統維護建置等經費93,445 千元,較上年度增列資料中心基礎設施 服務維運等經費3,640千元。 (2)時空資訊雲建置計畫-智慧國土經濟與 能源資料建置計畫總經費300,000千元 ,分5年辦理,105至106年度已編列95, 653千元,本年度續編第3年經費47,566 千元,較上年度增列9,633千元。 4.經濟統計調查經費30,986千元,較上年度 增列工廠校正及營運調查等經費2,275千 元。 5.研究發展規劃管理經費23,890千元,較上 年度減列委辦費等720千元。 6.專業人員研究訓練經費25,889千元,較上 年度減列講座鐘點費等1,212千元。 7.經貿談判經費33,288千元,較上年度減列 國外旅費等30千元。 8.中石化安順廠污染案居民照護計畫經費12 1,371千元,較上年度減列6,307千元。" 2018,5926011000,5964000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.事業發展企劃經費4,002千元,較上年度 減列辦理公共工程施工查核等經費207千 元。 2.重機事業管理經費798千元,較上年度減 列一般事務費等91千元。 3.化工事業管理經費896千元,較上年度減 列辦理事業內部檢核實地查證等經費34千 元。 4.公股管理經費268千元,與上年度同。" 2018,5926011100,8272000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.投資案件之審核及管理經費2,853千元, 較上年度減列大陸地區旅費等147千元。 2.投資案件電腦處理作業經費5,419千元, 較上年度減列資訊服務費等176千元。" 2018,5926011200,253957000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.連鎖加盟業能量厚植暨發展計畫經費17,4 65千元,較上年度減列辦理分級分層加盟 業輔導等經費2,347千元。 2.廣告設計服務業加值計畫經費5,750千元 ,較上年度減列辦理人才培訓等經費750 千元。 3.商業行政資訊維護計畫經費33,714千元, 較上年度減列商業行政資訊系統維護等經 費3,792千元。 4.健全營運主體維護商業秩序經費197,028 千元,較上年度減列委託直轄市政府辦理 公司登記業務等經費9,011千元。" 2018,5926011500,29166000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.工商企業輔導與管理經費17,787千元,較 上年度增列辦理公司決算書表查核、公司 與有限合夥名稱及所營事業預查等經費2, 845千元。 2.市集品牌塑造暨競爭力提升計畫經費11,3 79千元,較上年度減列樂活市集輔導等經 費841千元。" 2018,5926011600,3717000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.進口救濟與不公平貿易調查經費3,364千 元,較上年度增列辦理貿易救濟入口網等 經費7千元。 2.國際事務協調合作與行政救濟經費338千 元,較上年度減列大陸地區旅費等41千元 。 3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費15千元 ,較上年度減列物品等10千元。" 2018,5926012400,15917000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.13.1, 2018,5926018100,227000000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.14.1, 2018,5926019000,880000,交通及運輸設備,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.15.1, 2018,5926019800,44319000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.16,本年度預算數較上年度減列如列數。 2018,6326016200,2445000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難照護金,福利服務支出,13.1.17,"本年度預算數2,445千元,係臺灣鋁業等裁 撤單位早期退休人員生活困難之年節照護金 ,較上年度減列387千元。" 2018,7626016000,5991000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.18,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣鋁業公司退休人員月退休金經費307 千元,與上年度同。 2.鹽務人員退休撫卹經費3,373千元,較上 年度減列55千元。 3.高雄硫酸錏公司退休人員月退休金、月撫 慰金等經費2,311千元,較上年度增列優 惠存款利息差額等經費275千元。" 2018,5226102200,7265350000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發展新興與高科技產業經費3,775,274千 元,較上年度減列564,418千元,包括: (1)辦理新興與高科技等產業創新業務經 費3,737,823千元,較上年度減列辦理 智慧手持裝置產業鏈整合與應用服務推 動計畫及智慧機械創新產業推動計畫等 經費1,934,671千元,增列辦理智慧機 械產業領航計畫及資安旗艦計畫等經費 1,426,802千元,計淨減507,869千元。 (2)亞洲.矽谷試驗場域計畫總經費254,0 00千元,分4年辦理,106年度已編列94 ,000千元,本年度續編第2年經費37,45 1千元,較上年度減列56,549千元。 2.策進傳統產業躍升與永續發展環境經費3, 490,076千元,較上年度減列辦理產業價 值躍升服務2.0計畫及傳統產業亮點維新 計畫等經費716,574千元,增列辦理產業 創新新材料開發計畫及生醫產業創新推動 方案執行中心暨商品化計畫等經費432,49 0千元,計淨減284,084千元。" 2018,5726100100,332708000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費279,118千元,較上年度核實 減列人事費3,769千元。 2.基本行政工作維持費18,736千元,較上年 度減列公有建築物耐震補強等經費19,885 千元。 3.資訊管理經費34,854千元,較上年度增列 購置核心網路交換器等經費433千元。" 2018,5726102000,717432000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業政策企劃經費5,924千元,較上年度 減列辦理全球招商專案專人專責客製化服 務計畫等經費42,527千元。 2.產業行政與管理經費54,712千元,較上年 度增列8,645千元,包括: (1)辦理永續產業發展管理相關業務等經 費23,763千元,較上年度增列辦理北中 南老舊工業區更新與開發計畫等經費17 ,365千元。 (2)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 總經費358,667千元,分年辦理,90至1 06年度已編列319,056千元,本年度續 編30,949千元,較上年度減列8,720千 元。 3.產業用地開發整合服務計畫總經費112,08 0千元,分5年辦理,105至106年度已編列 19,412千元,本年度續編第3年經費20,23 2千元,較上年度增列6,640千元。 4.永續工業區潔淨水環境計畫總經費172,22 9千元,分年辦理,105至106年度已編列1 31,278千元,本年度續編37,722千元,較 上年度減列32,697千元。 5.全國循環專區試點暨新材料循環產業園區 申請設置計畫經費289,242千元,較上年 度增列辦理產業園區報編作業等經費157, 642千元。 6.新增智慧電動機車能源補充設施普及計畫 總經費2,000,000千元,分5年辦理,本年 度編列第1年經費309,600千元。" 2018,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5926200100,515819000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費444,066千元,較上年度核實 減列人事費2,787千元。 2.基本行政工作維持費39,431千元,較上年 度增列辦公大樓修繕工程等經費6,899千 元。 3.國貿行政人員訓練經費264千元,較上年 度減列一般事務費等73千元。 4.資訊管理業務經費32,058千元,較上年度 增列資訊服務費等911千元。" 2018,5926201000,989895000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貿易行政與管理經費30,912千元,較上年 度減列委辦費等3,097千元。 2.展館及國際會議中心營運管理經費416,52 1千元,較上年度增列南港展覽館地價稅 及房屋稅等經費78,882千元。 3.興建國際展覽館經費42,462千元,較上年 度減列辦理興建國家會展中心(桃園、臺 中、臺南)計畫經費1,000,000千元,增列 辦理興建國家會展中心(擴建南港展覽館) 計畫經費42,462千元,計淨減957,538千 元。 4.新增補助推廣貿易基金辦理海外公共工程 貸款利息補助等經費500,000千元。" 2018,5926209000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.3.3.1, 2018,5926209800,3000000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5226310400,305229000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家度量衡標準實驗室整體運作計畫299, 482千元,較上年度減列超薄次奈米膜厚 量測技術建立等經費26,214千元。 2.推動兩岸標準計量檢驗認證合作計畫5,74 7千元,較上年度減列促進兩岸量測標準 及法定計量交流等經費1,607千元。" 2018,5226310500,214828000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新興能源產品檢測標準與驗證技術計畫45 ,075千元,較上年度減列辦理新興節能科 技產品檢測技術研究等經費6,374千元。 2.離岸風力機檢測技術及驗證平台計畫17,7 46千元,較上年度減列建置離岸風力機關 鍵零組件標準檢測技術與驗證能量等經費 2,136千元。 3.商品情報服務計畫總經費157,563千元, 分4年辦理,106年度已編列23,417千元, 本年度續編第2年經費27,196千元,較上 年度增列3,779千元。 4.新增身障與高齡者智慧輔具檢測驗證計畫 經費6,175千元。 5.新增再生能源憑證中心及檢測驗證發展計 畫經費95,695千元。 6.新增產業標準活絡及國際標準參與計畫經 費22,941千元。 7.上年度國際標準研析暨國家標準調和計畫 預算業已編竣,所列5,679千元如數減列 。 8.上年度網路通訊國際標準分析及參與制定 計畫預算業已編竣,所列12,508千元如數 減列。 9.上年度產業標準活絡暨參與國際標準制定 計畫預算業已編竣,所列11,650千元如數 減列。 10.上年度身心障礙輔具標準及標章推動計 畫預算業已編竣,所列6,782千元如數減 列。" 2018,5926310100,1212182000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,090,052千元,較上年度核 實減列人事費27,545千元。 2.基本行政工作維持費71,665千元,較上年 度增列一般事務費等2,554千元。 3.資訊作業環境之設置與維護經費50,465千 元,較上年度減列資訊軟硬體設備費等20 9千元。" 2018,5926310200,438381000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.標準制定及正字標記管理經費22,406千元 ,較上年度減列辦理全國標準化獎活動等 經費598千元。 2.標準資料建立與服務經費5,284千元,較 上年度減列支付外國標準組織權利金等經 費907千元。 3.強化商品檢驗及驗證效能經費72,650千元 ,較上年度減列辦理橡膠輪胎檢驗等經費 1,739千元。 4.企劃檢驗驗證及國際事務經費17,853千元 ,較上年度增列辦理商品符合性評鑑人員 驗證及查核制度建置推廣等經費3,101千 元。 5.發展檢試驗暨技術服務經費108,536千元 ,較上年度減列購置家電產品電磁耐受性 測試系統等經費5,404千元。 6.度量衡管理及檢定經費181,751千元,較 上年度增列辦理電度表檢定等經費21,852 千元。 7.度量衡器檢定檢查事務經費29,901千元, 較上年度減列購置度政儀器設備等經費2, 170千元。" 2018,5926319000,2487000,營建工程,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.5.1, 2018,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.6,仍照上年度預算數編列。 2018,5226413000,201810000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全專利檢索運用環境經費153,358千元 ,較上年度減列強化專利資訊檢索及運用 計畫等經費5,118千元。 2.強化產業智財創新能量經費48,452千元, 較上年度減列專利大數據知識領航計畫經 費13,163千元。" 2018,5926410100,974328000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費843,589千元,較上年度核實 減列人事費11,519千元。 2.基本行政工作維持費79,963千元,較上年 度增列汰換中央百世大樓電梯等經費6,63 4千元。 3.資訊管理經費9,583千元,較上年度增列 數據通訊費等746千元。 4.文書及檔案管理經費41,193千元,較上年 度減列建置專利商標檔案目錄工作等經費 3,848千元。 5.上年度清理專利積案計畫預算業已編竣, 所列57,668千元如數減列。" 2018,5926411000,251548000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃訓練宣導及國際合作經費32,800千元 ,較上年度增列獎勵優良專利發明者獎勵 金等經費7,525千元。 2.專利行政及審查經費57,056千元,較上年 度減列辦理專利案件外聘審查委員審查費 等8,412千元。 3.商標行政及審查經費3,924千元,較上年 度減列辦理商標研討會等經費643千元。 4.著作權及營業秘密之管理經費6,231千元 ,較上年度減列辦理著作權法令教育推展 活動等經費2,327千元。 5.智慧財產權資料建立與服務經費56,077千 元,較上年度增列辦理國內外專利資料庫 管理維運等經費2,510千元。 6.查禁仿冒工作經費853千元,較上年度減 列國內旅費等43千元。 7.業務電子化推動經費94,607千元,較上年 度減列辦理資訊系統管理維護等經費5,81 9千元。 8.上年度清理專利積案計畫預算業已編竣, 所列2,202千元如數減列。" 2018,5926419000,820000,交通及運輸設備,經濟部主管,智慧財產局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.5.4.1, 2018,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.5,仍照上年度預算數編列。 2018,5226551100,205336000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水資源科技發展195,336千元,較上年度 增列智慧水管理產業創新發展計畫等經費 54,256千元。 2.第五階段電子化政府計畫-水利知識流計 畫總經費44,000千元,分4年辦理,106年 度已編列7,100千元,本年度續編第2年經 費10,000千元,較上年度增列2,900千元 。" 2018,5626550100,1951120000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,840,332千元,與上年度同 。 2.基本行政工作維持費110,788千元,較上 年度減列公有建築物耐震評估及補強等經 費19,033千元。" 2018,5626551200,559201000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, 2018,5626551300,5820000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, 2018,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 2018,5226752000,1712450000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.運用科技創新轉型升級經費1,071,440千 元,較上年度增列495,154千元,包括: (1)辦理推動中小企業創新升級轉型計畫 等經費655,304千元,較上年度增列辦 理推動中小企業跨域創新生態系發展及 國際化加值計畫等經費161,756千元。 (2)提升偏鄉企業數位行銷應用能力計畫 總經費387,775千元,分4年辦理,105 至106年度已編列187,513千元,本年度 續編第3年經費76,379千元,較上年度 減列6,359千元。 (3)新增亞洲.矽谷試驗場域計畫總經費3 ,440,000千元,分3年辦理,本年度編 列第1年經費339,757千元。 2.促進小型企業創新研發經費641,010千元 ,較上年度增列捐助小型企業辦理創新研 發等經費21,345千元。" 2018,5926750100,147117000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費120,466千元,較上年度核實 減列人事費1,217千元。 2.基本行政工作維持費23,109千元,較上年 度增列公有建築物耐震補強等經費8,700 千元。 3.電腦機組及相關配備維護經費3,542千元 ,較上年度減列資訊軟硬體設備維護經費 1千元。" 2018,5926751000,2568867000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.營造企業優質發展環境經費16,517千元, 較上年度增列辦理中小企業白皮書編撰計 畫等經費865千元。 2.創新輔導活絡產業經濟經費27,615千元, 較上年度減列補助地方產業發展基金推動 地方產業發展等經費190,620千元。 3.強化資金規劃運用能力經費2,524,735千 元,較上年度增列捐助財團法人中小企業 信用保證基金等經費50,607千元。" 2018,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5226800400,78131000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,園區產業升級,科學支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業園區競爭力推升計畫48,743千元,較 上年度減列委辦費等7,326千元。 2.新增高雄軟體園區數位科技創新應用計畫 經費16,571千元。 3.新增創新娛樂產業在地化人才計畫經費12 ,817千元。" 2018,5726800100,332477000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費315,221千元,較上年度核實 減列人事費2,559千元。 2.基本行政工作維持費13,913千元,較上年 度減列一般事務費等696千元。 3.資訊管理經費3,343千元,與上年度同。" 2018,5726801000,104014000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.3.1, 2018,5726809000,577000,交通及運輸設備,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.8.4.1, 2018,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.5,仍照上年度預算數編列。 2018,5226904000,211450000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地下水水文地質調查經費45,507千元,較 上年度減列辦理水文地質鑽探、岩心採樣 等經費7,570千元。 2.重要活動斷層構造特性調查二期經費20,3 00千元,較上年度減列辦理全球衛星定位 系統(GPS)及水準量測等經費3,410千元。 3.山崩潛勢評估與觀測技術防災應用經費18 ,695千元,較上年度減列辦理山崩潛勢評 估及山崩目錄資料建置等經費3,243千元 。 4.北部火山活動觀測研究精進計畫經費17,4 55千元,較上年度減列辦理臺灣北部火山 地區岩石定年研究等經費2,906千元。 5.臺灣東北海域礦產資源潛能調查經費42,3 45千元,較上年度減列調查研究船或探測 設備租賃經費等6,840千元。 6.地質雲網擴建及應用總經費210,000千元 ,分4年辦理,106年度已編列11,060千元 ,本年度續編第2年經費17,346千元,較 上年度增列6,286千元。 7.斷層活動性觀測研究第四階段經費21,337 千元,較上年度減列辦理斷層活動性觀測 整合及潛勢分析研究等經費3,318千元。 8.結合大規模崩塌地質防災資訊服務總經費 250,000千元,分5年辦理,106年度已編 列31,596千元,本年度續編第2年經費28, 465千元,較上年度減列3,131千元。" 2018,5726900100,113494000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費103,350千元,較上年度核實 減列人事費233千元。 2.基本行政工作維持費10,144千元,較上年 度增列地質研究館修繕等經費791千元。" 2018,5726901000,89834000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本地質調查經費19,380千元,較上年度 減列建構完善之地質知識服務網絡等經費 449千元。 2.地質敏感區劃定審議及查核經費14,770千 元,較上年度減列辦理地質敏感區調查與 通盤檢討等經費1,149千元。 3.地資圖資擴建及應用計畫總經費219,000 千元,分5年辦理,105至106年度已編列6 6,076千元,本年度續編第3年經費35,001 千元,較上年度增列12,497千元。 4.新增辦理土壤液化潛勢調查與公開經費20 ,683千元。 5.上年度都市防災地質圖測勘發展計畫二期 預算業已編竣,所列20,100千元如數減列 。" 2018,5726909000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,中央地質調查所,一般建築及設備,工業支出,13.9.4.1, 2018,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.5,仍照上年度預算數編列。 2018,5226963000,288825000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.再生能源環境建構經費275,897千元,較 上年度減列辦理離岸風場區塊開發海域環 境建構計畫經費10,870千元,增列辦理先 進綠能製程之量產技術設計及驗證等經費 200,018千元,計淨增189,148千元。 2.新增能源資訊系統環境建構經費12,928千 元。" 2018,5726960100,189511000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費154,842千元,較上年度核實 減列人事費6,641千元。 2.基本行政工作維持費17,202千元,較上年 度減列辦公室清潔及保全外包等經費1,04 0千元。 3.資訊管理經費17,467千元,較上年度減列 購置資訊軟硬體設備等經費791千元。" 2018,5726960200,67606000,無細項,經濟部主管,能源局,能源規劃與國際交流,工業支出,13.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.能源規劃經費43,671千元,較上年度增列 辦理未來電力供需分析與規劃計畫、總體 電價政策及機制之研究計畫等經費2,063 千元。 2.國際交流經費23,935千元,較上年度減列 辦理雙邊與多邊能源國際合作之研析及推 動計畫等經費153千元。" 2018,5726969000,635000,交通及運輸設備,經濟部主管,能源局,一般建築及設備,工業支出,13.10.4.1, 2018,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.5,仍照上年度預算數編列。 2018,5229011800,56355000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增交通科技管理與技術發展計畫總經費 24,985千元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費5,425千元。 2.新增數位創新經濟基礎網路環境建構支援 平台計畫總經費57,730千元,分3年辦理 ,本年度編列第1年經費13,230千元。 3.新增關鍵基礎設施資安資訊分享與分析中 心建置計畫經費37,700千元。 4.上年度交通技術發展規劃研究第二期計畫 預算業已編竣,所列6,520千元如數減列 。 5.上年度加速行動寬頻服務及產業發展計畫 -頻譜政策規劃及產業輔導研究預算業已 編竣,所列6,000千元如數減列。" 2018,5829010100,750857000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費532,714千元,較上年度核實 減列人事費5,280千元,增列撥補勞工退 休準備金專戶差額10,417千元,計淨增5, 137千元。 2.基本行政工作維持費92,924千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費、通訊費及 一般事務費等14,210千元。 3.交通統計經費10,490千元,與上年度同。 4.資訊管理經費84,729千元,較上年度減列 通訊費及資訊軟硬體設備費等1,000千元 。 5.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費153, 000千元,分5年辦理,105至106年度已編 列55,000千元,本年度續編第3年經費30, 000千元,與上年度同。" 2018,5829011000,352404000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航政及港務管理83,801千元,較上年度減 列委託辦理港市合作論壇及委託研究我國 危險物品運輸安全管理機制之檢討與分析 等經費8,256千元,增列委託辦理國際航 線船舶之檢驗及發證業務等經費1,404千 元,計淨減6,852千元。 2.離島及偏遠地區航運之營運與發展268,60 3千元,較上年度減列258,332千元,包括 : (1)離島及偏遠地區航運之營運與發展248 ,603千元,較上年度減列離島載客船舶 油價補貼、船舶維修及交通船碼頭設施 改善工程等經費12,680千元,增列國內 商港港埠經營管理虧損補貼、載客小船 經營業及船舶運送業之營運虧損補貼等 經費27,700千元,計淨增15,020千元。 (2)臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計 畫總經費717,030千元,中央負擔548,5 28千元,分5年辦理,105至106年度已 編列308,540千元,本年度續編第3年經 費20,000千元,較上年度減列255,352 千元。 (3)上年度推動藍色經濟-東港客運碼頭整 體改善工程計畫預算業已編竣,所列18 ,000千元如數減列。" 2018,5829011100,11410000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.郵電業務管理259千元,較上年度減列一 般事務費等20千元。 2.頻譜規劃與產業經營策略之協助11,151千 元,較上年度增列委託辦理我國網際網路 名稱與號碼指配機構暨政府諮詢委員會之 議題研析及亞洲矽谷推動方案-規劃產業 創新試驗場域等經費9,717千元。" 2018,5829011200,654993000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.5.1, 2018,5829014800,280457000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.道路交通安全工作督導與查核3,214千元 ,較上年度減列兼職費及雜項設備費等58 5千元。 2.加強道路交通秩序整頓及行車安全152,30 4千元,較上年度增列建置道路交通安全 資訊整合平台及補助地方政府辦理交通安 全設施改善等經費29,518千元。 3.強化全民路權與用路安全觀念124,939千 元,較上年度減列一般事務費及補助政府 機關辦理交通安全教育宣導等經費18,933 千元。" 2018,5829016500,402929000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費342,428千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,741千元。 2.基本行政工作維持費60,501千元,較上年 度增列資訊服務費及一般事務費等39,491 千元。" 2018,5829017200,109696000,無細項,交通部主管,交通部,軌道安全提升與改善,交通支出,14.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費106,154千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,055千元。 2.基本行政工作維持費3,542千元,較上年 度減列水電費、通訊費及其他業務租金等 1,114千元。" 2018,5829017700,1135540000,無細項,交通部主管,交通部,航政港政業務管理及執行,交通支出,14.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費787,447千元,較上年度核實 減列人事費27,101千元。 2.基本行政工作維持費348,093千元,較上 年度減列水電費、辦公房舍租金及船員高 壓電訓練設備購置經費等78,617千元,增 列建置船員大數據智慧服務平臺、公有建 築物耐震評估及補強等經費94,000千元, 計淨增15,383千元。" 2018,5829018000,3060000000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.10.1, 2018,5829018600,5902799000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.11.1, 2018,5829018700,1059600000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國內商港未來發展及建設計畫(106-110年 )-金門港埠建設計畫總經費4,694,161千 元,中央公務預算負擔3,856,783千元, 分年辦理,106年度已編列100,000千元, 本年度續編第2年經費540,000千元,較上 年度增列440,000千元。 2.國內商港未來發展及建設計畫(106-110年 )-馬祖港埠建設計畫總經費2,247,225千 元,中央公務預算負擔2,189,584千元, 分年辦理,106年度已編列419,302千元, 本年度續編第2年經費519,600千元,較上 年度增列100,298千元。" 2018,5829019000,63000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.13.1, 2018,5829019800,11149000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.14,仍照上年度預算數編列。 2018,8629019900,3475775000,無細項,交通部主管,交通部,地方政府汽車燃料使用費分配短少補助,專案補助支出,14.1.15,"本年度預算數3,475,775千元,係因應汽車 燃料使用費分配方式調整,維持地方政府99 至103年度汽車燃料使用費平均獲配額度所 需經費,與上年度同。" 2018,5829110100,326633000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費324,668千元,較上年度核實 減列人事費1,320千元。 2.基本行政工作維持費1,965千元,較上年 度減列短程車資等經費21千元。" 2018,5829110200,246000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運管理業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數246千元,係出席航空保安與 危險物品外站督導會議及航空保安年會等經 費,與上年度同。" 2018,5829119000,0,交通及運輸設備,交通部主管,民用航空局,一般建築及設備,交通支出,14.2.3.1, 2018,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5229212000,206800000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, 2018,5929210100,543834000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費524,621千元,較上年度核實 減列人事費2,608千元。 2.基本行政工作維持費19,213千元,較上年 度增列房屋建築養護等經費1,520千元。" 2018,5929211000,182822000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.氣象觀測64,837千元,較上年度減列購置 零件及耗材等經費1,603千元。 2.天氣預報及颱風測報17,526千元,較上年 度減列預報應用系統開發等經費492千元 。 3.氣象通信及雷達測報24,287千元,較上年 度增列雷達及東沙島剖風儀站電力、環境 監測與營運等經費3,285千元。 4.新發射氣象衛星資料之接收及其產品應用 計畫總經費129,600千元,分6年辦理,10 5至106年度已編列33,882千元,本年度續 編第3年經費18,347千元,較上年度減列1 ,130千元。 5.衛星資料接收及處理8,469千元,較上年 度減列機房及辦公室電費等668千元。 6.氣象儀器檢校18,664千元,較上年度增列 自動雨量及氣象遙測系統維護等經費939 千元。 7.海象測報25,511千元,較上年度減列526 千元,包括: (1)佈建海象監測網及精進海象預報計畫 總經費99,341千元,分10年辦理,99至 106年度已編列51,579千元,本年度續 編第9年經費11,912千元,較上年度減 列5,026千元。 (2)維護現有海象觀測網及改進海象預報 技術等經費13,599千元,較上年度增列 採購近岸資料浮標系統及潮位觀測備品 等經費4,500千元。 8.氣象服務業務開發與推展5,181千元,較 上年度減列南區中心辦公廳舍電費等137 千元。" 2018,5929219000,56027000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, 2018,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 2018,5929310100,875677000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費809,896千元,較上年度核實 減列人事費6,724千元。 2.基本行政工作維持費42,334千元,較上年 度減列辦公室租金等2,411千元。 3.資訊管理23,447千元,較上年度增列資訊 系統維護等經費1,523千元。" 2018,5929311000,1037357000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.觀光國際事務70,610千元,較上年度增列 駐外辦事處雇員薪俸及辦公室租金等3,62 7千元。 2.觀光業務調查與規劃12,615千元,與上年 度同。 3.觀光資源保育與開發4,627千元,較上年 度減列一般事務費等818千元。 4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練3,73 6千元,較上年度減列一般事務費等1,030 千元。 5.國民旅遊事業管理與推廣9,812千元,較 上年度減列補助民間團體辦理觀光活動經 費及一般事務費等8,812千元。 6.旅館及民宿之管理與輔導5,355千元,較 上年度減列補助觀光旅館提升服務品質等 經費540千元。 7.旅遊服務中心3,602千元,較上年度減列 一般事務費等1,077千元。 8.補助交通作業基金927,000千元,係補助 觀光發展基金辦理跨域亮點及特色加值計 畫(104-107年)所需經費,較上年度減列1 42,000千元。 9.上年度臺灣桃園國際機場旅客服務中心預 算業已編竣,所列3,522千元如數減列。 10.上年度高雄國際機場旅客服務中心預算 業已編竣,所列2,302千元如數減列。" 2018,5929311100,2918043000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 210,747千元,較上年度減列23,492千元 ,包括: (1)基本行政工作維持費3,747千元,較上 年度減列物品及一般事務費等492千元 。 (2)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 畫(105-108年)總經費920,000千元,分 4年辦理,105至106年度已編列463,000 千元,本年度續編第3年經費207,000千 元,較上年度減列23,000千元。 2.東部海岸國家風景區開發與管理184,159 千元,較上年度減列55,585千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,159千元,較上 年度減列一般事務費及對國內團體之捐 助等經費585千元。 (2)東部海岸國家風景區建設計畫(105-10 8年)總經費920,000千元,分4年辦理, 105至106年度已編列465,000千元,本 年度續編第3年經費180,000千元,較上 年度減列55,000千元。 3.花東縱谷國家風景區開發與管理278,368 千元,較上年度增列5,451千元,包括: (1)基本行政工作維持費2,568千元,較上 年度減列物品及對國內團體之捐助等經 費349千元。 (2)花東縱谷國家風景區建設計畫(105-10 8年)總經費1,200,000千元,分4年辦理 ,105至106年度已編列570,000千元, 本年度續編第3年經費275,800千元,較 上年度增列5,800千元。 4.澎湖國家風景區開發與管理205,028千元 ,較上年度減列33,255千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,028千元,較上 年度減列通訊費及一般事務費等255千 元。 (2)澎湖國家風景區建設計畫(105-108年) 總經費800,000千元,分4年辦理,105 至106年度已編列438,000千元,本年度 續編第3年經費202,000千元,較上年度 減列33,000千元。 5.馬祖國家風景區開發與管理146,917千元 ,較上年度減列83,264千元,包括: (1)基本行政工作維持費2,917千元,較上 年度減列一般事務費及對國內團體之捐 助等經費264千元。 (2)馬祖國家風景區建設計畫(105-108年) 總經費768,000千元,分4年辦理,105 至106年度已編列469,000千元,本年度 續編第3年經費144,000千元,較上年度 減列83,000千元。 6.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理21 4,125千元,較上年度減列15,357千元, 包括: (1)基本行政工作維持費3,925千元,較上 年度減列物品及對國內團體之捐助等經 費557千元。 (2)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫( 105-108年)總經費1,125,000千元,分4 年辦理,105至106年度已編列470,000 千元,本年度續編第3年經費210,200千 元,較上年度減列14,800千元。 7.參山國家風景區開發與管理162,024千元 ,較上年度減列23,105千元,包括: (1)基本行政工作維持費5,024千元,較上 年度減列一般事務費及對國內團體之捐 助等經費105千元。 (2)參山國家風景區建設計畫(105-108年) 總經費720,000千元,分4年辦理,105 至106年度已編列360,000千元,本年度 續編第3年經費157,000千元,較上年度 減列23,000千元。 8.日月潭國家風景區開發與管理262,591千 元,較上年度增列27,603千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,391千元,較上 年度減列資訊服務費及物品等經費597 千元。 (2)日月潭國家風景區建設計畫(105-108 年)總經費1,118,000千元,分4年辦理 ,105至106年度已編列513,000千元, 本年度續編第3年經費258,200千元,較 上年度增列28,200千元。 9.阿里山國家風景區開發與管理314,371千 元,較上年度減列19,923千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,794千元,較上 年度減列對國內團體之捐助等經費500 千元。 (2)阿里山國家風景區建設計畫(105-108 年)總經費1,271,000千元,分4年辦理 ,105至106年度已編列636,000千元, 本年度續編第3年經費310,577千元,較 上年度減列19,423千元。 10.雲嘉南國家風景區開發與管理278,530千 元,較上年度增列5,007千元,包括: (1)基本行政工作維持費2,730千元,較上 年度減列一般事務費及對國內團體之捐 助等經費793千元。 (2)雲嘉南國家風景區建設計畫(105-108 年)總經費1,200,000千元,分4年辦理 ,105至106年度已編列568,700千元, 本年度續編第3年經費275,800千元,較 上年度增列5,800千元。 11.西拉雅國家風景區開發與管理131,320千 元,較上年度減列80,921千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,320千元,較上 年度增列運費等79千元。 (2)西拉雅國家風景區建設計畫(105-108 年)總經費600,000千元,分4年辦理,1 05至106年度已編列358,000千元,本年 度續編第3年經費127,000千元,較上年 度減列81,000千元。 12.茂林國家風景區開發與管理202,663千元 ,較上年度減列45,490千元,包括: (1)基本行政工作維持費2,663千元,較上 年度減列對國內團體之捐助等經費490 千元。 (2)茂林國家風景區建設計畫(105-108年) 總經費944,000千元,分4年辦理,105 至106年度已編列477,000千元,本年度 續編第3年經費200,000千元,較上年度 減列45,000千元。 13.大鵬灣國家風景區開發與管理327,200千 元,較上年度增列32,132千元,包括: (1)基本行政工作維持費2,400千元,較上 年度減列水電費及一般事務費等568千 元。 (2)大鵬灣國家風景區建設計畫(105-108 年)總經費1,665,000千元,分4年辦理 ,105至106年度已編列763,400千元, 本年度續編第3年經費324,800千元,較 上年度增列32,700千元。" 2018,5929319000,0,交通及運輸設備,交通部主管,觀光局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.4.4.1, 2018,5929319800,5100000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,仍照上年度預算數編列。 2018,5229512000,118926000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.提升海空運規劃技術科技研發計畫總經費 43,000千元,分年辦理,104至106年度已 編列27,870千元,本年度續編6,160千元 ,較上年度減列1,930千元。 2.低碳運輸系統發展計畫總經費148,000千 元,分年辦理,104至106年度已編列94,7 44千元,本年度續編24,721千元,較上年 度增列619千元。 3.離岸風電海下工程技術研發計畫總經費17 0,000千元,分4年辦理,106年度已編列4 6,900千元,本年度續編第2年經費32,694 千元,較上年度減列14,206千元。 4.新增海洋及交通運輸防災技術研究計畫總 經費250,000千元,分4年辦理,本年度編 列第1年經費55,351千元。 5.上年度綠色海洋與航安科技發展計畫預算 業已編竣,所列44,852千元如數減列。 6.上年度運輸環境災防技術與發展研究計畫 預算業已編竣,所列12,693千元如數減列 。" 2018,5829510100,226378000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費195,279千元,較上年度核實 減列人事費5,520千元。 2.基本行政工作維持費26,489千元,較上年 度減列運輸研究大樓外牆防水材質老化漏 水維修等經費8,856千元。 3.資訊管理4,610千元,較上年度減列機房 環境監控系統建置及不斷電系統(UPS)設 備更新等經費2,690千元。" 2018,5829511000,55267000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基礎運輸研究業務23,867千元,較上年度 減列主辦亞太經合會運輸工作小組會議等 經費9,668千元。 2.交通運輸系統規劃與營運永續發展機制與 策略計畫總經費150,000千元,分6年辦理 ,103至106年度已編列93,950千元,本年 度續編第5年經費21,400千元,較上年度 減列1,600千元。 3.交通旅運資訊多元整合服務計畫總經費50 ,000千元,分5年辦理,105至106年度已 編列18,000千元,本年度續編第3年經費1 0,000千元,較上年度減列1,000千元。" 2018,5829519800,200000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5829710100,4583026000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,523,975千元,較上年度核 實減列人事費77,180千元。 2.基本行政工作維持費59,051千元,較上年 度減列一般事務費等617千元。" 2018,5829711000,6156833000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公路監理業務1,400,966千元,較上年度 減列公共運輸用油補貼及牌照印製等經費 128,934千元,增列辦理酒駕違規講習、 改善監理檢驗設備、監理所(站)公有建築 物耐震評估及補強等經費181,270千元, 計淨增52,336千元。 2.汽車技術訓練76,353千元,較上年度增列 營業大客車駕駛人專業訓練考驗場地設施 改建等經費13,136千元。 3.資訊管理426,029千元,較上年度增列第3 代公路監理資訊系統服務量能提升計畫等 經費98,402千元。 4.公路車輛機械管理154,043千元,較上年 度增列考驗小客車及大客車汰換等經費18 ,883千元。 5.公路養護行政217,516千元,較上年度增 列辦公處所改善零星工程、公有建築物耐 震評估及補強等經費20,686千元。 6.公路公共運輸多元推升計畫總經費15,000 ,000千元,分4年辦理,106年度已編列3, 590,812千元,本年度續編第2年經費3,88 1,926千元,較上年度增列291,114千元。" 2018,5829712000,33451874000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, 2018,5829719000,104894000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, 2018,5829719800,1821000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 2018,6130011300,123596088000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動保險業務,社會保險支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研議勞工保險財務及就業保險業務經費1, 108千元,較上年度減列研議改進就業保 險相關規定、辦理座談會及宣導等經費20 0千元。 2.研議承保及現金給付業務經費2,332千元 ,較上年度減列辦理勞工保險法令及年金 制度相關對外宣導經費78千元。 3.研議職業災害保險業務經費1,410千元, 較上年度減列辦理職業災害勞工保險權益 相關宣導等經費60千元。 4.辦理勞工保險及就業保險監理業務經費1, 400千元,較上年度增列聘請部外委員及 辦理業務、財務檢查經費320千元。 5.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 保經費27,889,710千元,較上年度增列1, 895,796千元。 6.補助職業勞工等及其眷屬參加全民健保經 費24,071,615千元,較上年度增列641,30 0千元。 7.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 保險經費33,062,133千元,較上年度增列 2,789,980千元。 8.補助職業勞工等參加勞工保險經費36,813 ,554千元,較上年度增列1,322,079千元 。 9.直轄市勞保欠費繳款專案補助經費1,752, 826千元,較上年度增列255,699千元。" 2018,6330010100,536216000,無細項,勞動部主管,勞動部,一般行政,福利服務支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費365,822千元,較上年度核實 減列人事費4,372千元。 2.基本行政工作維持費142,910千元,較上 年度增列辦公廳舍搬遷等經費58,197千元 。 3.統計業務管理經費9,594千元,較上年度 減列辦理統計調查、印製統計刊物等經費 841千元。 4.勞動資訊業務經費17,890千元,較上年度 減列應用系統更新擴充等經費892千元。" 2018,6330011100,16182000,無細項,勞動部主管,勞動部,綜合規劃業務,福利服務支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.策劃政策推展經費3,055千元,較上年度 減列辦理勞動議題諮詢會議等經費575千 元。 2.強化計畫管考經費2,037千元,較上年度 減列辦理業務創新提案、部務會報追蹤管 考系統維護等經費423千元。 3.強化人力資源規劃經費3,390千元,較上 年度減列建立人力資源議題諮詢平臺等經 費535千元。 4.強化國際事務經費6,242千元,較上年度 減列辦理國際會議或研討會及補助民間團 體參與國際勞工事務等經費1,700千元。 5.因應貿易自由化之政策規劃協調與勞工支 持服務經費1,458千元,較上年度減列辦 理政策說明座談會等經費42千元。" 2018,6330011200,71141000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動關係業務,福利服務支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.促進工會組織自由化經費22,153千元,較 上年度減列補助工會辦理教育訓練等經費 2,529千元。 2.強化團體協約,推動派遣勞工保護法制經 費4,065千元,較上年度減列推動勞資對 話機制等經費539千元。 3.建立迅速有效勞資爭議處理機制經費34,0 64千元,較上年度減列辦理調解及仲裁訓 練等經費712千元。 4.健全不當勞動行為裁決機制經費4,869千 元,較上年度減列辦理不當勞動行為裁決 制度國際交流活動等經費920千元。 5.推行勞動教育,強化勞資對話經費4,482 千元,較上年度增列推動勞資對話機制等 經費629千元。 6.因應貿易自由化,穩定勞資關係經費1,50 8千元,較上年度減列提升因應貿易自由 化可能受影響產業勞動權益知能等經費92 7千元。" 2018,6330011400,33621000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動福祉退休業務,福利服務支出,15.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動職工福利,改善勞工生活經費3,552 千元,較上年度減列辦理勞工休閒活動等 經費1,076千元。 2.規劃商港相關工會勞工福利,增進港口勞 工福祉經費18,300千元,較上年度減列1, 180千元。 3.策辦勞工服務經費6,213千元,較上年度 減列補助辦理志工教育訓練等經費212千 元。 4.落實勞工退休制度經費2,134千元,較上 年度減列辦理勞工退休制度法令說明等經 費200千元。 5.勞動基金監理經費2,422千元,較上年度 減列專家學者出席費等300千元。 6.因應貿易自由化,提升勞工福祉經費1,00 0千元,較上年度減列因應貿易自由化勞 工支持服務計畫經費500千元。" 2018,6330011500,5585000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動條件及就業平等業務,福利服務支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.落實勞動基準法,保障勞工法定權益經費 1,182千元,較上年度減列辦理勞動基準 法令研習會等經費420千元。 2.加強工資與特別保護法制之落實經費847 千元,較上年度減列辦理工資及特別保護 法制研習會經費100千元。 3.健全合理工時制度經費750千元,較上年 度減列辦理勞動基準法工時制度研習經費 100千元。 4.促進職場平權,落實就業平等經費2,806 千元,較上年度減列推動就業平等及性騷 擾防治等經費162千元。" 2018,6330011600,7430000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動法務業務,福利服務支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.勞動法務業務經費1,018千元,較上年度 減列辦理個人資料保護教育訓練、輔導及 稽核作業等經費651千元。 2.勞動法制業務經費1,197千元,較上年度 減列辦理勞動法規審議等經費150千元。 3.訴願審議業務經費2,704千元,與上年度 同。 4.爭議審議業務經費2,511千元,較上年度 減列辦理職災診療費用爭議案件審核等經 費168千元。" 2018,6330019000,0,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動部,一般建築及設備,福利服務支出,15.1.8.1, 2018,6330019800,4245000,無細項,勞動部主管,勞動部,第一預備金,福利服務支出,15.1.9,本年度預算數較上年度減列如列數。 2018,6130100100,2410837000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,一般行政,社會保險支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,757,135千元,較上年度核 實減列人事費39,235千元。 2.基本行政工作維持費288,355千元,較上 年度減列購置固定式鋼架、電費等14,905 千元。 3.資訊業務經費365,347千元,較上年度減 列15,040千元,包括: (1)辦理推動資訊業務租用伺服器等經費1 94,566千元,較上年度減列7,586千元 。 (2)電腦主機系統採購暨應用系統移轉計 畫總經費2,093,561千元,公務預算負 擔982,910千元,分6年辦理,103至106 年已編列741,443千元,本年度續編第5 年經費170,781千元,較上年度減列7,4 54千元。" 2018,6130101100,561546000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,保險業務,社會保險支出,15.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理業務經費42,897千元,較上年度 增列勞工保險普通事故保險費率精算及財 務評估等經費3,882千元。 2.納保業務經費77,778千元,較上年度增列 郵寄保險費繳款單及各項通知等經費18,2 56千元。 3.保費業務經費348,872千元,較上年度增 列補助職業工會及漁會辦理勞工保險業務 之行政事務費等12,565千元。 4.普通事故給付業務32,872千元,較上年度 增列郵寄案件之核付通知、不給付案件、 訴追等經費5,765千元。 5.職業災害給付業務51,325千元,較上年度 減列辦理勞保各項職災給付案件之病歷查 調及醫師審查等經費5,639千元。 6.農民保險業務7,802千元,較上年度減列 辦理農保現金給付核發之病歷查調及醫師 審查等經費720千元。" 2018,6130109800,3600000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,第一預備金,社會保險支出,15.2.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2018,6330101600,117470000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,勞工退休金業務,福利服務支出,15.2.4,"本年度預算數117,470千元,較上年度增列 郵寄勞工退休金繳款單及各項通知等經費22 ,957千元。" 2018,6430200100,285101000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般行政,國民就業支出,15.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費261,433千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費145千元。 2.基本行政工作維持費21,643千元,較上年 度減列水電費及訓練所需講師授課鐘點費 等856千元。 3.資訊管理業務經費1,882千元,較上年度 減列建置資訊系統等經費142千元。 4.法務業務經費143千元,較上年度減列辦 理法令諮詢會議等經費12千元。" 2018,6430200200,4043000,綜合規劃,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,勞動力發展業務,國民就業支出,15.3.2.1, 2018,6430200300,204007000,北基宜花金馬分署管理,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,分署管理,國民就業支出,15.3.3.1, 2018,6430200400,97344000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,技能檢定中心管理,國民就業支出,15.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費76,844千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費4,288千元,較上年 度減列電費等8千元。 3.資訊業務經費899千元,與上年度同。 4.推動技能檢定經費711千元,與上年度同 。 5.強化技能檢定基準經費6,496千元,與上 年度同。 6.規劃及督導全國技能檢定事務經費658千 元,與上年度同。 7.技術士證核發及管理經費5,774千元,與 上年度同。 8.因應貿易自由化就業發展及協助業務經費 1,674千元,較上年度減列補助個人參加 技能檢定之報名費及證照費等1,147千元 。" 2018,6430209000,1920000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,15.3.5.1, 2018,6430209800,2831000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,第一預備金,國民就業支出,15.3.6,仍照上年度預算數編列。 2018,6130301400,20000000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業災害保護業務,社會保險支出,15.4.1,"本年度預算數20,000千元,係補助未加入勞 保而遭遇職業災害之勞工補償經費,較上年 度減列10,000千元。" 2018,6330300100,380828000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,一般行政,福利服務支出,15.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費344,431千元,較上年度增列 職員13名與聘用人員2名之人事費及員工 薪俸晉級差額等經費32,815千元。 2.基本行政工作維持費36,397千元,較上年 度減列辦公環境清潔及水電費等1,182千 元。" 2018,6330300200,333872000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生業務,福利服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全職業安全衛生管理及制度經費9,018 千元,較上年度減列職業災害統計填報系 統擴充等經費1,078千元。 2.建構職場安全及推動防災措施經費11,694 千元,較上年度減列辦理機械、設備及器 具型式驗證制度等經費1,218千元。 3.強化職業衛生與推動勞工健康服務經費7, 878千元,較上年度減列辦理化學品危害 預防講習、輔導及監督管理等經費1,780 千元。 4.加強職業傷病通報、補助與重建經費9,67 5千元,較上年度減列辦理職災專案慰助 服務等經費1,075千元。 5.加強勞動監督檢查經費11,845千元,較上 年度增列執行勞動檢查政策等經費1,227 千元。 6.落實危險性機械及設備檢查與管理經費22 8,890千元,較上年度減列委託代行檢查 等經費1,110千元。 7.健全機械、設備及器具安全資訊登錄與驗 證經費3,221千元,較上年度減列安全資 訊驗證及資料審查等經費19千元。 8.提升我國職業安全衛生水準計畫總經費30 0,000千元,分5年辦理,105至106年已編 列133,620千元,本年度續編第3年經費51 ,651千元,較上年度減列13,469千元。" 2018,6330309000,2013000,營建工程,勞動部主管,職業安全衛生署,一般建築及設備,福利服務支出,15.4.4.1, 2018,6330309800,900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,第一預備金,福利服務支出,15.4.5,仍照上年度預算數編列。 2018,6330400100,164081000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,一般行政,福利服務支出,15.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費145,115千元,較上年度核實 減列人事費1,529千元。 2.基本行政工作維持費18,966千元,較上年 度減列購置辦公事務用品、檔案整理等經 費789千元。" 2018,6330400200,23363000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,勞動基金運用業務,福利服務支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金投資與運用規劃經費802千元,較上 年度減列蒐集國內外經濟及金融情勢資料 等經費752千元。 2.基金業務之研考及控管經費22,561千元, 較上年度增列辦理勞動基金投資運用相關 系統整合計畫等經費1,170千元。" 2018,6330409800,100000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,第一預備金,福利服務支出,15.5.3,仍照上年度預算數編列。 2018,5230500100,91008000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般行政,科學支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費88,027千元,較上年度核實減 列人事費442千元。 2.基本行政工作維持費2,981千元,較上年 度減列辦理環境布置、景觀美化等經費39 1千元。" 2018,5230501100,223331000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,勞動及職業安全衛生研究,科學支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.勞動市場趨勢與就業安定研究經費34,743 千元,較上年度減列辦理提升國家人力資 本之相關研究等經費2,855千元。 2.辦理工作生活平衡與友善職場研究、勞資 關係與勞動條件研究經費22,081千元,較 上年度減列辦理勞動條件與基準研究等經 費9千元。 3.機電、營造、化工安全技術及安全管理研 究經費34,710千元,較上年度減列辦理機 械安全評估相關研究等經費1,616千元。 4.結合科技掌握職業衛生危害,開發控制技 術以降低暴露風險經費29,897千元,較上 年度減列辦理開發事業單位防護具選用技 術相關研究等經費1,375千元。 5.有害物風險評估、控制技術及健康管理研 究經費34,623千元,較上年度減列辦理職 業危害評估調查相關研究等經費1,603千 元。 6.辦理勞動與職業安全衛生展示、研發成果 推廣與國際交流經費23,277千元,較上年 度減列辦理勞動安全衛生知識行銷傳播及 展覽素材規劃、維護與擴充等經費1,702 千元。 7.新增辦理優質物聯網人才培育和新創職場 安全健康服務產業推廣研究經費44,000千 元。" 2018,5230509000,5520000,其他設備,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,15.6.3.1, 2018,5230509800,100000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,15.6.4,仍照上年度預算數編列。 2018,4139010100,338666000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費304,258千元,較上年度核實 減列人事費2,351千元。 2.基本行政工作維持費22,504千元,較上年 度增列辦公房舍修繕等經費893千元。 3.資訊管理與維護經費11,904千元,較上年 度減列資訊系統開發等經費63千元。" 2018,4139010900,32769000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.召開僑務委員會議經費12,548千元,較上 年度減列擴大辦理全球僑務會議等經費9, 615千元。 2.國內慶典活動接待服務經費17,209千元, 較上年度減列辦理返國僑胞聯歡活動等經 費3,000千元。 3.研究發展及考核業務經費3,012千元,較 上年度減列海內外僑務資料蒐集、調查及 分析等經費1,321千元。" 2018,4139011000,39023000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費16 ,174千元,較上年度增列辦理僑團聯繫相 關活動等經費4,382千元。 2.舉辦僑社工作研討會及邀訪活動經費8,89 1千元,較上年度增列辦理全球重要僑團 首長、僑界領袖組團回國參訪接待等經費 314千元。 3.落實僑務工作增進溝通服務經費13,958千 元,較上年度減列選派講師赴海外辦理巡 迴講座等經費4,665千元。" 2018,4139012400,43878000,華僑文化社教活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,16.1.4.1, 2018,4139012500,158889000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,16.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.鼓勵海外僑生回國升學經費86,511千元, 較上年度增列辦理產學攜手合作僑生專班 等經費11,910千元。其中辦理產學攜手合 作僑生專班計畫總經費277,771千元,分4 年辦理,105至106年度已編列124,136千 元,本年度續編第3年經費83,000千元。 2.落實在學僑生輔導與畢業留臺校友聯繫經 費72,378千元,較上年度減列辦理僑生校 內工讀金及學習扶助金補助等經費1,713 千元。" 2018,4139012600,19264000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑胞新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數19,264千元,係辦理僑胞新聞 資訊及傳媒服務業務經費,較上年度減列辦 理宏觀電視頻道全球傳播業務等經費118,77 1千元。" 2018,4139012700,438086000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑商經濟業務,僑務支出,16.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費14 ,830千元,較上年度減列辦理投資論壇及 投資經驗研討會等經費2,276千元。 2.培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費 12,857千元,較上年度減列辦理僑營事業 輔導巡迴講座或展演活動等經費4,218千 元。 3.海外華人經濟資訊彙編並促進海內外商機 交流經費410,399千元,較上年度增列財 團法人海外信用保證基金配合新南向政策 增資計畫等經費369,779千元。其中財團 法人海外信用保證基金配合新南向政策增 資計畫總經費1,200,000千元,分3年辦理 ,本年度編列387,400千元。" 2018,4139012800,94067000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑校發展與輔助,僑務支出,16.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.編印及供應僑校華語教材經費44,700千元 ,較上年度增列開發及編印華語文教材等 經費5,044千元。 2.充實及培訓僑校師資經費42,735千元,較 上年度減列辦理海外僑校師資培訓業務等 經費312千元。 3.建構數位僑教及推展雲端學習經費6,632 千元,較上年度減列發行僑教雙週刊等經 費8,489千元。" 2018,4139012900,142489000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,海外青年技訓研習,僑務支出,16.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.培訓海外專業技術青年人才經費80,990千 元,較上年度減列輔助海外華裔青年回國 參加技術訓練等經費198千元。 2.輔導海外青年來臺文化研習及團隊活動經 費61,499千元,較上年度增列辦理海外華 裔青年各項觀摩體驗活動等經費10,745千 元。" 2018,4139019800,7650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.10,仍照上年度預算數編列。 2018,413901A000,108490000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務支出(機密預算),僑務支出,16.1.11, 2018,5248010100,329742000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費305,701千元,較上年度核實 減列人事費606千元。 2.基本行政工作維持費17,981千元,較上年 度減列購置辦公文具用品等經費460千元 。 3.規劃及管理電腦系統經費6,060千元,較 上年度增列資訊軟硬體設備費等244千元 。" 2018,5248011000,79801000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,17.1.2.1, 2018,5248019000,0,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,17.1.3.1, 2018,5248019800,205000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,17.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2018,7148100100,59718000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,17.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費51,511千元,較上年度增列退 休退職給付等經費1,941千元。 2.基本行政工作維持費8,207千元,較上年 度減列購置緊急發電機及供輸系統設備等 經費2,118千元。" 2018,7148101000,18684000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,17.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣地區背景輻射偵測經費4,135千元, 較上年度減列購置低背景比例計數器等經 費326千元。 2.核設施周圍環境輻射偵測經費14,549千元 ,較上年度增列純鍺偵檢器加馬能譜分析 儀器設備等經費1,587千元。" 2018,7148109000,0,交通及運輸設備,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般建築及設備,環境保護支出,17.2.3.1, 2018,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,17.2.4,仍照上年度預算數編列。 2018,7148200100,61948000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,17.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費59,723千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費912千元。 2.基本行政工作維持費1,753千元,較上年 度減列辦公器具養護費及機械設備養護費 等61千元。 3.規劃及管理電腦系統經費472千元,較上 年度增列網路儲存系統空間租賃服務費等 40千元。" 2018,7148201000,16956000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,17.3.2.1, 2018,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,17.3.3,仍照上年度預算數編列。 2018,5248300100,1196818000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,17.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,173,618千元,較上年度核 實減列人事費11,465千元。 2.基本行政工作維持費23,200千元,較上年 度增列房屋建築養護費、系統開發費及退 休職人員三節慰問金等432千元。" 2018,5248301200,180432000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,計畫管理與設施維運,科學支出,17.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合計畫與核物料暨安全管理經費24,024 千元,較上年度增列網路系統伺服器等維 護及軟體使用等經費858千元。 2.設施運轉維護與改善經費36,908千元,較 上年度減列高科驗證與發展中心營運等經 費11,394千元。 3.輻射管制區設施與環境安全強化改善計畫 第二期總經費120,000千元,分4年辦理, 106年度已編列30,000千元,本年度續編 第2年經費30,000千元,與上年度同。 4.新增六氟化鈾安定化處理與處置經費89,5 00千元。" 2018,5248302100,562068000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,17.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.永續能源技術與策略發展應用計畫經費22 9,551千元,較上年度減列實驗用耗材物 品、電子線上資源使用費、實驗室儀器設 備養護及購置等經費14,389千元。 2.原子能系統工程跨域整合發展計畫經費24 5,954千元,較上年度減列研發替代役薪 資、委託研究計畫等經費7,817千元。 3.加速肝功能量化正子造影劑之產業化經費 40,667千元,較上年度減列臨床試驗用耗 材等經費1,186千元。 4.新增綠能科技深化研發與示範應用計畫經 費45,896千元。 5.上年度次世代醫用3D放射造影儀技術開發 及應用計畫預算業已編竣,所列30,997千 元如數減列。" 2018,5248303000,132800000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣能源技術應用,科學支出,17.4.4,"本年度預算數132,800千元,係辦理推廣能 源技術應用經費,以服務收入支應,較上年 度減列房屋建築養護費等經費4,388千元。" 2018,5248309000,0,交通及運輸設備,原子能委員會主管,核能研究所,一般建築及設備,科學支出,17.4.5.1, 2018,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,17.4.6,仍照上年度預算數編列。 2018,5251011200,1283060000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技產業化經費269,311千元,較上 年度增列辦理產業跨域合作研發與產業化 培育輔導等經費175,920千元。 2.畜牧業科技研發經費127,443千元,較上 年度增列辦理動物保健產業及安全防護科 技創新開發等經費63,730千元。 3.食品科技研發經費35,085千元,較上年度 減列辦理菇菌產品開發與產業拓展等經費 575千元。 4.國際農業合作經費41,143千元,較上年度 減列辦理外銷潛力水果產業創新加值鏈等 經費12,204千元。 5.農業政策與農民輔導經費36,082千元,較 上年度減列辦理農業人力資源發展暨行動 方案之研究等經費11,009千元。 6.農業科技管理經費111,711千元,較上年 度減列辦理農業生技安全管理技術研發與 體系建構等經費76,774千元。 7.農業電子化經費118,820千元,較上年度 增列辦理盤點農地質量與規劃農業生產資 源調整利用等經費85,773千元。 8.農業環境科技研發經費89,882千元,較上 年度減列辦理農業生產環境安全之預警系 統及監測技術研發等經費26,851千元。 9.跨領域整合型科技研發經費107,996千元 ,較上年度減列辦理推動農業科技產業全 球運籌等經費412,701千元。 10.推動農業生物經濟與智慧科技農業經費3 45,587千元,較上年度增列辦理產業化環 境建構等經費17,747千元。" 2018,5651010100,539496000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費458,687千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費12,3 81千元。 2.基本行政工作維持費78,586千元,較上年 度減列辦理加強新媒體農業傳播計畫等經 費7,208千元。 3.農業法規管理及訴願審議經費2,223千元 ,較上年度減列兼職費等76千元。" 2018,5651011000,3500102000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費157,301千元,較上年度增 列辦理加強農地利用及管理等經費13,037 千元。 2.科技管理經費17,221千元,較上年度增列 參加海外農業科技展覽會等經費822千元 。 3.農田水利管理經費2,248,139千元,較上 年度減列農田水利會公法人定位探討與組 織改制配套措施之研究等經費1,856千元 。 4.畜牧管理經費463,792千元,較上年度增 列辦理強化家畜產業鏈及生產力計畫等經 費46,519千元。其中: (1)辦理強化動物保護行政效能計畫總經 費729,559千元,中央負擔580,937千元 ,分4年辦理,104至106年度已編列396 ,178千元,本年度續編最後1年經費184 ,759千元,較上年度增列10,484千元。 (2)辦理推動畜牧場永續資源管理及再利 用計畫總經費713,651千元,中央負擔6 06,600千元,分4年辦理,105至106年 度已編列95,667千元,本年度續編第3 年經費44,832千元,較上年度減列2,04 9千元。 (3)辦理農林畜水產品溯源安全管理及行 銷輔導計畫總經費132,000千元,分4年 辦理,105至106年度已編列63,078千元 ,本年度續編第3年經費29,595千元, 較上年度減列1,405千元。 (4)新增強化家畜產業鏈及生產力計畫總 經費481,055千元,中央負擔474,890千 元,分年辦理,本年度編列第1年經費8 5,384千元。 5.輔導推廣經費98,412千元,較上年度減列 辦理強化農會推廣教育設施計畫等經費37 ,402千元。 6.國際農業諮商與合作經費333,727千元, 較上年度增列捐助亞蔬-世界蔬菜中心總 部改建等經費27,142千元。 7.農業統計調查經費31,525千元,較上年度 減列辦理畜牧調查統計計畫等經費483千 元。 8.農業生物技術園區管理經費149,985千元 ,較上年度減列辦理農業加值方案等經費 10,635千元。" 2018,5651011100,24901190000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,18.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動優良農地整合加值利用計畫經費23,2 79千元,較上年度增列輔導專區經營主體 等經費3,279千元。 2.加強農田水利建設計畫(第五期)經費3,01 2,460千元,較上年度減列146,067千元, 包括: (1)農田水利會營運改善經費621,681千元 ,較上年度減列19,229千元。 (2)加強農田水利建設經費2,390,779千元 ,較上年度減列126,838千元。 3.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費222, 000千元,分5年辦理,105至106年度已編 列55,924千元,本年度續編第3年經費17, 228千元,較上年度增列2,820千元。 4.改善政府動物管制收容設施計畫總經費1, 580,100千元,中央負擔1,134,092千元, 分5年辦理,103至106年度已編列848,912 千元,本年度續編最後1年經費285,180千 元,較上年度減列9,732千元。 5.農地重劃區緊急農水路改善計畫(第三期) 總經費4,702,000千元,中央負擔3,924,0 00千元,分4年辦理,106年度已編列875, 783千元,本年度續編第2年經費877,100 千元,較上年度增列1,317千元。 6.補助農業特別收入基金經費20,643,163千 元,較上年度減列補助農產品受進口損害 救助基金等經費7,226,830千元。 7.補助農業作業基金經費42,780千元,較上 年度減列補助農業生物科技園區作業基金 580千元。" 2018,5651018100,22896582000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,18.1.5.1, 2018,5651019000,1720000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業委員會,一般建築及設備,農業支出,18.1.6.1, 2018,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,18.1.7,仍照上年度預算數編列。 2018,6351012400,47501695000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,18.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.執行老年農民福利津貼核發業務經費25,7 14千元,較上年度增列委辦費314千元。 2.發放老年農民福利津貼經費47,475,981千 元,較上年度核實減列691,523千元。" 2018,5251021300,42330000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,18.2.1,"本年度預算數42,330千元,係辦理森林及生 物多樣性研究經費,較上年度增列第五階段 電子化政府計畫等經費2,955千元。其中第 五階段電子化政府計畫-數位政府之環境資 源資料庫整合計畫總經費50,120千元,分4 年辦理,106年度已編列7,070千元,本年度 續編第2年經費10,216千元,較上年度增列3 ,146千元。" 2018,5651020100,2262999000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,108,955千元,較上年度減 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費45 ,306千元。 2.基本行政工作維持費154,044千元,較上 年度減列建築物耐震補強等經費18,377千 元。" 2018,5651021000,117644000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,18.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.野生物保育經費66,396千元,較上年度減 列專家學者出席費4千元。 2.農林畜水產品溯源安全管理及行銷輔導計 畫總經費20,000千元,分4年辦理,105至 106年度已編列10,000千元,本年度續編 第3年經費4,850千元,較上年度減列150 千元。 3.新增野生動物危害農林作物補助計畫經費 46,398千元。" 2018,5651021100,4074616000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,18.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林生態系經營經費228,378千元,較上 年度增列辦理時空資訊雲等經費45,502千 元。其中時空資訊雲落實智慧國土計畫總 經費544,000千元,分5年辦理,105至106 年度已編列174,169千元,本年度續編第3 年經費143,169千元,較上年度增列68,23 9千元。 2.森林保護與林地管理經費386,477千元, 較上年度減列辦理林業推廣與森林保護等 經費52,085千元。 3.厚植森林資源經費532,937千元,較上年 度增列辦理國有林造林及林產產銷等經費 20,592千元。 4.公私有林經營及林產發展經費854,100千 元,較上年度增列辦理公私有林經營與林 產產銷輔導等經費95,563千元。 5.國有林整體治山防災及林道維護經費778, 842千元,較上年度增列辦理國有林整體 治山防災等經費65,536千元。 6.發展森林遊憩與環境教育推動經費549,65 8千元,較上年度增列辦理森林育樂發展 等經費121,491千元。 7.國家自然保育經費287,697千元,較上年 度增列辦理棲地保育等經費12,097千元。 8.氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(第一 期)總經費400,000千元,分4年辦理,106 年度已編列94,360千元,本年度續編第2 年經費85,164千元,較上年度減列9,196 千元。 9.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫經費 371,363千元。" 2018,5651029800,1000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,18.2.5,仍照上年度預算數編列。 2018,5251031000,35488000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.山坡地及農業生態工程研究經費2,456千 元,較上年度減列辦理農村再生系統資料 巨量分析等經費515千元。 2.坡地土砂災害警戒機制研究經費14,780千 元,較上年度減列辦理集水區土砂收支管 理模式建置等經費3,249千元。 3.第五階段電子化政府-數位政府之環境資 源資料庫整合計畫總經費140,000千元, 分4年辦理,106年度已編列11,550千元, 本年度續編第2年經費18,252千元,較上 年度增列6,702千元。" 2018,5651030100,554030000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費512,624千元,較上年度核實 減列人事費12,603千元。 2.基本行政工作維持費41,406千元,較上年 度減列辦理辦公廳舍修繕等經費9,504千 元。" 2018,5651031000,4466575000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,18.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.整體性治山防災計畫(第三期)總經費25,2 00,000千元,分4年辦理,106年度已編列 2,815,425千元,本年度續編第2年經費2, 570,085千元,較上年度減列245,340千元 。 2.氣侯變遷下大規模崩塌防減災計畫(第一 期)總經費3,000,000千元,分4年辦理,1 06年度已編列677,926千元,本年度續編 第2年經費670,796千元,較上年度減列7, 130千元。 3.重劃區外緊急農路設施改善計畫(第三期) 總經費3,920,000千元,分4年辦理,106 年度已編列739,432千元,本年度續編第2 年經費1,225,694千元,較上年度增列486 ,262千元。" 2018,5651039000,1050000,交通及運輸設備,農業委員會主管,水土保持局,一般建築及設備,農業支出,18.3.4.1, 2018,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,18.3.5,仍照上年度預算數編列。 2018,5251041000,583663000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物品種改良與蒐集經費110,263千元, 較上年度增列辦理番茄核心種原之建立研 究等經費42,422千元。 2.作物栽培及採後處理技術研究經費203,40 7千元,較上年度增列開發大宗農產剩餘 資材應用於產出高蛋白質和生質料源技術 之研究等經費318千元。 3.植物保護技術研究經費49,696千元,較上 年度減列辦理農業設施內重要病蟲害即時 監測系統與防治技術之開發等經費12,574 千元。 4.農業生物技術研究經費90,754千元,較上 年度減列辦理特殊米質突變體之選育及分 子標誌開發等經費14,607千元。 5.農業技術服務經費129,543千元,較上年 度減列推動農業科技產業全球運籌等經費 47,605千元。" 2018,5651040100,461748000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費409,323千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費18,0 97千元。 2.基本行政工作維持費52,425千元,較上年 度減列辦理強化農產品產地鑑定之檢測等 經費19,810千元。" 2018,5651041100,75984000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,18.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費326, 000千元,分5年辦理,105至106年度已編 列102,291千元,本年度續編第3年經費66 ,421千元,較上年度增列26,687千元。 2.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫9,56 3千元。" 2018,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,18.4.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5251051000,126651000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,18.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 64,895千元,較上年度減列辦理速生固氮 樹種育林技術之研究等經費9,922千元。 2.推動農業科技產業全球運籌經費2,487千 元,較上年度減列辦理樹木疫病檢測套組 商品化研究等經費4,276千元。 3.建構苦茶油產業加值鏈經費5,058千元, 較上年度減列辦理油茶生產之碳足跡及經 濟分析等經費4,969千元。 4.農林氣象災害風險指標建置及災害調適策 略研究經費10,345千元,較上年度減列辦 理山村區域土地承載力及產業資源空間配 置整合研究等經費957千元。 5.強化種原庫活用與產業應用經費3,156千 元,較上年度減列辦理臺灣原生指標樹種 種子發芽條件機制研究等經費435千元。 6.安全機能性產品產業經費3,494千元,較 上年度增列辦理伽羅木醇型土肉桂之機能 性產品開發研究等經費1,494千元。 7.新增農業資源循環暨農能共構之產業創新 經費37,216千元。" 2018,5651050100,331528000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,18.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費276,076千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費25,1 39千元。 2.基本行政工作維持費53,209千元,較上年 度減列辦理資訊平臺混合雲架構建置等經 費2,179千元。 3.解說教育與推廣經費2,243千元,較上年 度減列辦理志工研習活動等經費179千元 。" 2018,5651052000,112239000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,18.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.試驗林生態系示範經營計畫總經費337,95 0千元,分4年辦理,106年度已編列48,10 4千元,本年度續編第2年經費77,093千元 ,較上年度增列28,989千元。 2.植樹造林試驗監測計畫總經費95,000千元 ,分4年辦理,106年度已編列13,997千元 ,本年度續編第2年經費21,254千元,較 上年度增列7,257千元。 3.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費18,0 00千元,分5年辦理,105至106年度已編 列5,200千元,本年度續編第3年經費4,38 2千元,較上年度增列2,782千元。 4.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫經費 9,510千元。" 2018,5651059000,635000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.5.4.1, 2018,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,18.5.5,仍照上年度預算數編列。 2018,5251061200,242932000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,18.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海洋漁業資源調查與研究經費37,806千元 ,較上年度增列辦理太平洋鯊魚漁業資源 調查暨無危害風險評估等經費11,940千元 。 2.水產養殖技術研究經費10,864千元,較上 年度減列辦理協助養殖產業因應寒害之策 進研究等經費4,048千元。 3.水產物之處理與加工研究經費20,221千元 ,較上年度增列辦理利用漁業副產物開發 緩解伴侶動物異位性皮膚炎之生物製劑等 經費11,095千元。 4.水產資訊整合與運用研究經費32,265千元 ,較上年度增列辦理共構共享產業效益分 析等經費14,618千元。 5.淡水生物養殖研究經費21,345千元,較上 年度減列辦理鰻魚繁養殖、生態資源調查 及多元利用研究等經費3,591千元。 6.海水生物養殖研究經費42,711千元,較上 年度增列辦理漁業綠能營運模式建立等經 費19,271千元。 7.沿近海資源調查與研究經費16,370千元, 較上年度增列辦理離岸風能設施海藻牧場 創育等經費1,314千元。 8.水產生物技術研究經費18,832千元,較上 年度減列辦理石斑魚設施養殖低污染性飼 料研發等經費3,201千元。 9.東部海洋生物資源研究經費20,236千元, 較上年度減列辦理臺灣鮪旗魚類標識放流 研究等經費4,718千元。 10.澎湖海洋生物資源研究經費22,282千元 ,較上年度增列辦理蓋刺魚科之種苗生產 技術研發等經費3,239千元。" 2018,5651060100,304027000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,18.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費260,705千元,較上年度核實 減列人事費11,024千元。 2.基本行政工作維持費32,497千元,較上年 度減列澎湖水族館營運維護等經費20,671 千元。 3.加強水產品技術研發與改進計畫經費10,8 25千元,較上年度減列辦理水產品品質監 測等經費1,111千元。" 2018,5651069000,12122000,營建工程,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.6.3.1, 2018,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,18.6.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5251071000,312352000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,18.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.畜產科學研究經費200,355千元,較上年 度增列辦理食安五環建構校園午餐之農安 監控及供應體系等經費63,683千元。 2.畜產技術研究經費111,997千元,較上年 度增列辦理畜牧生產剩餘資材發展蟲蛋白 資源產業化策略等經費13,253千元。" 2018,5651070100,373499000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,18.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費343,501千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費7,84 1千元。 2.基本行政工作維持費29,998千元,較上年 度減列辦理電話數位交換主機設備更新等 經費5,153千元。" 2018,5651079000,252000,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.7.3.1, 2018,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,18.7.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5251081200,186725000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,18.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 發經費129,778千元,較上年度減列辦理 動物疾病診斷技術研發等經費2,010千元 。 2.動物用藥品檢定技術研發經費56,947千元 ,較上年度減列辦理動物用疫苗檢驗技術 研發等經費2,814千元。" 2018,5651080100,173937000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,18.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費120,620千元,較上年度減列 撥補勞工退休金準備專戶差額等經費5,45 1千元。 2.基本行政工作維持費45,812千元,較上年 度增列辦理國家動物傳染病檢驗實驗大樓 外牆整修等經費4,965千元。 3.動物用藥品(含疫苗)委託田間試驗及成分 檢驗經費3,487千元,較上年度減列購置 化學試劑、耗材等經費337千元。 4.動物疾病相關檢驗、試驗管理服務及實驗 動物生產與供應經費4,018千元,較上年 度增列購置檢驗試劑及藥品等經費49千元 。" 2018,5651089000,0,營建工程,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.8.3.1, 2018,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,18.8.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5251091000,126429000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,18.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.殘毒管制研究經費39,791千元,較上年度 增列建立及導入高效率、高通量及客製化 之化學分析檢驗技術等經費1,621千元。 2.應用毒理研究經費20,255千元,較上年度 減列辦理天然及生化植物保護資材商品化 開發及有效應用等經費4,645千元。 3.農藥化學研究經費9,160千元,較上年度 減列辦理安全殺根瘤線蟲劑之產品化開發 與利用等經費7,096千元。 4.生物藥劑研究經費14,535千元,較上年度 減列辦理設施茄果作物之微生物資材開發 與應用等經費4,506千元。 5.農藥應用研究經費20,616千元,較上年度 增列辦理強化與輔導中南部地區葉菜類及 豆菜類安全生產等經費5,036千元。 6.公害防治研究經費13,044千元,較上年度 增列辦理百香果潛蠅科害蟲生態與防治研 究等經費4,634千元。 7.技術服務與輔導研究經費9,028千元,較 上年度減列辦理安全用藥農業訓練品質管 理輔導行動研究計畫等經費31千元。" 2018,5651090100,130372000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,18.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費115,350千元,較上年度核實 減列人事費3,126千元。 2.基本行政工作維持費15,022千元,較上年 度減列汰換電話總機系統設備等經費1,73 9千元。" 2018,5651092000,55660000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,18.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費31,814千 元,較上年度減列辦理農藥殘留量檢驗及 毒理試驗等經費1,022千元。 2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費14,788 千元,較上年度減列辦理農藥成分及規格 檢驗等經費1,192千元。 3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 費9,058千元,較上年度減列辦理農藥代 噴人員安全防護制度查驗等經費2,432千 元。" 2018,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,18.9.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5251101000,62384000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,18.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.特有動物保育研究經費8,912千元,較上 年度減列辦理臺灣中部及北部地區低中海 拔雙翅目大蚊資源及分布調查等經費984 千元。 2.特有植物保育研究經費6,466千元,較上 年度減列辦理臺灣產安息香科植物化學分 類及二次代謝物之研究等經費729千元。 3.特殊生態系保育研究經費16,424千元,較 上年度增列建立重要農業區溼地與生態資 料庫等經費6,371千元。 4.野生物資源管理研究經費4,316千元,較 上年度增列促進臺灣產塊菌子囊果形成研 究等經費1,155千元。 5.生態教育推廣研究經費5,009千元,較上 年度減列辦理生物多樣性環境教育課程活 動之開發與應用等經費2,368千元。 6.試驗站經營研究經費8,790千元,較上年 度增列辦理應用地景指數進行濕地生物多 樣性潛在熱點分析等經費299千元。 7.第五階段電子化政府計畫─數位政府之環 境資源資料庫整合計畫總經費120,000千 元,分4年辦理,106年度已編列9,373千 元,本年度續編第2年經費12,467千元, 較上年度增列3,094千元。" 2018,5651100100,202103000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,18.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費135,604千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,138千元。 2.基本行政工作維持費25,079千元,較上年 度減列辦理黑面琵鷺生態展示館安全維護 等經費5,674千元。 3.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費98,0 00千元,分5年辦理,105至106年度已編 列25,701千元,本年度續編第3年經費10, 827千元,較上年度增列1,245千元。 4.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫經費 30,593千元。" 2018,5651109000,0,營建工程,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,18.10.3.1, 2018,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,18.10.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5251111000,61109000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,18.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.茶作技術改良經費29,552千元,較上年度 減列辦理臺東杭菊安全生產體系之研究等 經費1,860千元。 2.茶葉加工技術試驗研究經費18,067千元, 較上年度增列辦理飲料作物副產物多元化 應用之研發等經費4,905千元。 3.茶業機械試驗研究經費8,302千元,較上 年度增列辦理智慧化茶葉生產技術之研究 改良等經費4,495千元。 4.茶業推廣與輔導經費1,369千元,較上年 度減列辦理巨量數據資料庫在茶樹栽培管 理模式應用之研究等經費2,179千元。 5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費3,819千 元,較上年度減列咖啡及其他茶飲原料作 物農藥殘留風險評估等經費285千元。" 2018,5651110100,147082000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,18.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費122,308千元,較上年度核實 減列人事費4,197千元。 2.基本行政工作維持費13,685千元,較上年 度減列辦理日式歷史建築官舍修建工程等 經費3,021千元。 3.茶葉委託田間試驗及農藥檢驗等經費6,95 0千元,較上年度減列田間試驗、農藥檢 驗及成分分析等經費1,783千元。 4.提升茶葉產值升級加值經費4,139千元, 與上年度同。" 2018,5651119000,1800000,交通及運輸設備,農業委員會主管,茶業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.11.3.1, 2018,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,18.11.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5251121000,77550000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,18.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.種苗經營試驗與改良經費15,035千元,較 上年度減列辦理種子品質及處理技術研發 等經費927千元。 2.品種改良研究經費10,965千元,較上年度 減列辦理設施葫蘆科蔬菜種子高效生產體 系之建立767千元。 3.繁殖技術研發應用經費20,290千元,較上 年度減列辦理石斛及小葉葡萄之抗老化及 護眼機能性產品開發等經費3,045千元。 4.生物技術開發與應用經費14,041千元,較 上年度減列辦理甜瓜抗病毒群技術開發等 經費2,232千元。 5.技術服務推廣經費5,326千元,較上年度 減列辦理農業科技計畫先期作業規劃研究 等經費2,464千元。 6.農場經營及種苗量產研究經費3,842千元 ,較上年度增列辦理雜糧作物種子友善環 境生產體系之建構等經費568千元。 7.熱帶園藝作物試驗研究經費8,051千元, 較上年度增列辦理熱帶果樹及蔬菜之健康 種苗高效隔離生產環境建置等經費565千 元。" 2018,5651120100,112007000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,18.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費90,656千元,較上年度核實減 列人事費2,506千元。 2.基本行政工作維持費9,512千元,較上年 度減列辦理大蓄水池、深水井及附屬設備 經營管理等經費1,482千元。 3.植物品種檢定經費11,839千元,較上年度 增列辦理作物新品種檢定技術之開發與執 行等經費2,820千元。" 2018,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,18.12.3,仍照上年度預算數編列。 2018,5251131200,59563000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物育種及栽培利用技術研發經費21,422 千元,較上年度減列辦理耐非生物逆境之 優質水稻品種選育等經費12,372千元。 2.作物生產環境技術研發經費17,447千元, 較上年度增列辦理生物質熱能與炭化技術 整合開發應用及料源盤點等經費4,058千 元。 3.農業推廣與農民輔導研究經費5,390千元 ,較上年度減列辦理北部地區食農教育推 動方案及需求評估等經費3,693千元。 4.新增分場作物試驗研究經費15,304千元。 5.上年度生物技術及遺傳資源與多樣性預算 業已編竣,所列6,874千元如數減列。" 2018,5651130100,143709000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,18.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費122,885千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費813 千元。 2.基本行政工作維持費20,824千元,較上年 度減列辦理試驗場區危險道路改善等經費 3,661千元。" 2018,5651139000,1370000,交通及運輸設備,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.13.3.1, 2018,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.13.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5251141000,48621000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技研發經費21,868千元,較上年度 增列辦理蠶蛹作為機能性動物飼料添加之 研究等經費390千元。 2.農業政策研究經費1,759千元,較上年度 減列辦理建構生物防治產業專業人才職能 認證導向之研究等經費589千元。 3.防疫檢疫科技研發經費24,994千元,較上 年度增列推動天敵生物智慧生產新創事業 等經費11,224千元。" 2018,5651140100,100711000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,18.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費78,564千元,較上年度核實減 列人事費3,550千元。 2.基本行政工作維持費13,121千元,較上年 度減列辦理行政及蜂業大樓防漏工程等經 費4,617千元。 3.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫經費 9,026千元。" 2018,5651149000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.14.3.1, 2018,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.14.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5251151000,86229000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費49,809千元,較上年度 增列辦理冷凍加工用矮性菜豆品種選育及 生產技術建立等經費4,237千元。 2.作物環境研究經費22,369千元,較上年度 增列辦理生物炭複合產品製備及應用技術 整合開發等經費369千元。 3.作物推廣研究經費2,637千元,較上年度 減列辦理建構葡萄產業專業人才職能認證 導向之研究等經費2,234千元。 4.坡地農業研究經費11,414千元,較上年度 減列辦理小花蕙蘭簡易設施栽培技術建立 等經費178千元。" 2018,5651150100,132033000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,18.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費113,720千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費1,55 8千元。 2.基本行政工作維持費17,906千元,較上年 度減列辦理建築物耐震能力評估等經費6, 315千元。 3.田間試驗及農藥檢驗經費407千元,較上 年度減列辦理病蟲害田間藥效試驗等經費 13千元。 4.上年度辦理建立特色作物生產鏈及有機、 生物碳田間監測及運用推廣計畫預算業已 編竣,所列1,894千元如數減列。" 2018,5651159000,1490000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.15.3.1, 2018,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.15.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5251161000,96782000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費32,413千元,較上年度 減列辦理提升設施小果番茄生產效率等經 費6,287千元。 2.作物環境研究經費33,645千元,較上年度 增列辦理砷潛在污染農地土壤與作物濃度 調查及改善措施研究等經費8,329千元。 3.農業推廣研究經費3,305千元,較上年度 減列辦理雲嘉南地區神農得獎者及模範農 民經營管理能力之研究等經費930千元。 4.分場農業試驗研究經費27,419千元,較上 年度減列建立降低外銷結球萵苣基部切面 褐化之包裝儲藏技術等經費1,623千元。" 2018,5651160100,142571000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,18.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費123,799千元,較上年度核實 減列人事費1,215千元。 2.基本行政工作維持費17,939千元,較上年 度減列辦理大樓空調主機更新等經費5,97 6千元。 3.農業經營輔導經費833千元,較上年度減 列辦理輔導農業產銷團體企業化經營及推 動地方產業發展等經費586千元。" 2018,5651169000,820000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.16.3.1, 2018,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.16.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5251171000,79576000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農園作物經費28,234千元,較上年度減列 辦理以果蠅系統驗證原料、配方之護腦緩 老功效等經費17,953千元。 2.作物環境經費15,464千元,較上年度減列 辦理液化澱粉芽孢桿菌於動物飼料添加劑 之應用等經費2,200千元。 3.農業推廣經費1,293千元,較上年度減列 辦理熱帶果樹產業鏈導向人力培育制度與 認證研究等經費1,082千元。 4.旗南作物經費26,660千元,較上年度增列 建構營農型太陽光電綠能設施環境下瓜果 類蔬菜生產模式等經費16,895千元。 5.澎湖作物經費7,925千元,較上年度增列 辦理瓜類作物農業設施及環境監測監控系 統之開發等經費2,786千元。" 2018,5651170100,119131000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,18.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費95,507千元,較上年度減列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費514千 元。 2.基本行政工作維持費22,002千元,較上年 度減列辦理農業廢棄物資源化田間示範計 畫等經費8,507千元。 3.農業經營輔導經費1,622千元,較上年度 減列辦理農業產業整合計畫等經費791千 元。" 2018,5651179000,1185000,交通及運輸設備,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.17.3.1, 2018,5651179800,100000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.17.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5251181000,79683000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費25,029千元,較上年度 增列辦理原住民特色雜糧豆類種原保種及 栽培技術研發等經費4,532千元。 2.作物環境研究經費30,206千元,較上年度 增列提升作物抗性之混合有機質肥料開發 等經費9,360千元。 3.農業推廣研究經費3,388千元,較上年度 減列花宜地區農村社區人力於農產業活化 運用輔導之研究等經費6,082千元。 4.分場農業試驗研究經費21,060千元,較上 年度增列辦理設施青蔥栽培技術之研究等 經費1,857千元。" 2018,5651180100,106292000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,18.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費83,805千元,較上年度增列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費4,570 千元。 2.基本行政工作維持費8,848千元,較上年 度減列建立特色作物(藥用植物)生產鏈及 有機、生物碳田間監測及運用推廣計畫等 經費5,135千元。 3.農業經營輔導經費220千元,較上年度減 列推動農業產業整體發展等經費659千元 。 4.花東地區有機農業發展計畫總經費125,00 0千元,分4年辦理,106年度已編列19,01 4千元,本年度續編第2年經費4,381千元 ,較上年度減列14,633千元。 5.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫經費 9,038千元。" 2018,5651189000,820000,交通及運輸設備,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.18.3.1, 2018,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.18.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5251191000,37662000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費18,553千元,較上年度 減列辦理運用智慧型環控設施建立春石斛 催花技術之研究等經費3,982千元。 2.作物環境研究經費13,914千元,較上年度 增列辦理臺東地區校園午餐茄科果菜類源 頭生產輔導等經費602千元。 3.農業推廣研究經費1,047千元,較上年度 減列辦理臺東地區重要農產業人力資源活 化與運用之研究等經費705千元。 4.果園管理研究經費4,148千元,較上年度 減列辦理鳳梨釋迦果園水害與焚風(高溫) 落果指標建立與防範技術之研究等經費1, 203千元。" 2018,5651190100,86852000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,18.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費73,912千元,較上年度增列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費2,676 千元。 2.基本行政工作維持費8,692千元,較上年 度減列生物碳田間監測及運用推廣計畫等 經費4,615千元。 3.花東地區有機農業發展計畫總經費24,382 千元,分年辦理,105至106年度已編列19 ,673千元,本年度續編第3年經費4,248千 元,較上年度減列589千元。" 2018,5651199000,144000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.19.3.1, 2018,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.19.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5251201200,130571000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,18.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業生產及管理自動化經費36,929千元, 較上年度增列辦理漁產業技術研發應用與 產業推動等經費2,011千元。 2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費11 ,923千元,較上年度減列辦理新穎觀賞魚 及周邊設備研發等經費30,375千元。 3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費72 ,087千元,較上年度減列辦理放流後效益 評估等經費17,002千元。 4.水產加工及品質安全檢測經費6,451千元 ,較上年度減列辦理水產檢測檢驗試劑研 究等經費1,394千元。 5.漁業政策及制度研究經費1,619千元,較 上年度減列辦理因應氣候變遷之養殖漁業 產業調適與保險制度規劃研究等經費146 千元。 6.國際漁業科技合作經費1,562千元,較上 年度減列參與國際漁業組織科學合作研究 計畫等經費238千元。" 2018,5651200100,338895000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,18.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費305,548千元,較上年度核實 減列人事費3,581千元。 2.基本行政工作維持費33,347千元,較上年 度減列高雄辦公廳舍土地租金等經費1,52 9千元。" 2018,5651202000,2117674000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,18.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費47,623千元,較上年度增列 辦理漁業管理資訊系統單點故障備援方案 等經費3,692千元。 2.漁政管理經費86,917千元,較上年度增列 辦理船員網路申報系統建置等經費1,841 千元。 3.養殖漁業管理經費159,327千元,較上年 度減列辦理地方優質標章驗證等經費33,3 48千元。其中農林畜水產品溯源安全管理 及行銷輔導計畫總經費108,000千元,分4 年辦理,105至106年度已編列54,000千元 ,本年度續編第3年經費19,375千元,較 上年度減列7,625千元。 4.遠洋漁業開發經費31,378千元,較上年度 減列辦理公務船延壽等經費53,630千元。 5.休漁獎勵經費208,324千元,較上年度減 列委託受理申請作業等經費1,676千元。 6.漁業電臺管理經費18,162千元,較上年度 減列辦理遠端遙控設備等經費1,723千元 。 7.漁業用油補貼經費1,159,950千元,較上 年度核實減列198,004千元。 8.強化國際合作打擊非法漁業計畫總經費2, 351,000千元,分5年辦理,105至106年度 已編列571,325千元,本年度續編第3年經 費405,993千元,較上年度增列41,391千 元。" 2018,5651203000,1237801000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,18.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業多元化經營建設計畫(第五期)總經費 6,896,700千元,中央負擔4,196,100千元 ,分4年辦理,106年度已編列896,617千 元,本年度續編第2年經費1,109,221千元 ,較上年度增列212,604千元。 2.彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫總 經費1,441,800千元,中央負擔1,286,220 千元,分年辦理,105至106年度已編列45 5,429千元,本年度續編第3年經費110,58 0千元,較上年度減列72,120千元。 3.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費192, 000千元,分5年辦理,105至106年度已編 列46,737千元,本年度續編第3年經費8,0 00千元,較上年度減列2,000千元。 4.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫經費 10,000千元。" 2018,5651209000,2271000,交通及運輸設備,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.20.5.1, 2018,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,18.20.6,仍照上年度預算數編列。 2018,5251503000,315768000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,18.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫檢疫科技研發經費132,906千元,較 上年度減列辦理國際型種苗科技合作計畫 等經費17,183千元。 2.導入健康風險評估科技經費17,911千元, 較上年度減列辦理動物用藥品風險評估等 經費3,576千元。 3.全球衛生安全經費32,815千元,較上年度 增列辦理複合型動物疫災防救災體系之研 究等經費2,047千元。 4.新增推動農業生物經濟經費7,306千元。 5.新增動物保健產業及安全防護創新開發經 費124,830千元。 6.上年度辦理檢疫產業電子化自動化、整合 與提升我國食媒性疾病及其病原監測防護 網、推動農業科技產業全球運籌等預算業 已編竣,所列60,616千元如數減列。" 2018,5651500100,678904000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,18.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費576,472千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,361千元。 2.基本行政工作維持費102,432千元,較上 年度減列辦公室租金等經費3,582千元。" 2018,5651501000,911121000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,18.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物防疫業務經費190,281千元,較上年 度減列執行人畜共通傳染病防疫業務等經 費13,707千元。其中: (1)養豬產業振興發展計畫-撲滅口蹄疫總 經費100,000千元,分4年辦理,106年 度已編列25,000千元,本年度續編第2 年經費24,000千元,較上年度減列1,00 0千元。 (2)口蹄疫撲滅計畫總經費782,856千元, 中央負擔752,760千元,分4年辦理,本 年度編列第1年經費77,493千元。 2.動物檢疫業務經費29,095千元,較上年度 增列捐助相關國際組織等經費10,459千元 。 3.植物防疫業務經費67,579千元,較上年度 增列導入實習植物醫師及成立個案診療團 等經費199千元。 4.植物檢疫業務經費53,763千元,較上年度 減列檢疫偵測犬隊訓練及勤務管理等經費 1,032千元。 5.企劃業務經費25,849千元,較上年度減列 辦理動植物檢疫中心房屋建築養護等經費 2,050千元。 6.屠宰衛生檢查業務經費518,861千元,較 上年度增列畜禽屠宰衛生檢查實施計畫等 經費13,026千元。 7.動植物防檢疫經費25,693千元,較上年度 減列購置事務用品及檢疫用藥品材料等經 費4,824千元。" 2018,5651509000,1713000,交通及運輸設備,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.21.4.1, 2018,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,18.21.5,仍照上年度預算數編列。 2018,5251601000,408000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,18.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增提升農業收益與穩定所得之政策研究 經費408千元。 2.上年度辦理農業金融體系營運策略研究預 算業已編竣,所列491千元如數減列。" 2018,5651600100,102580000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,18.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費92,974千元,較上年度核實減 列人事費516千元。 2.基本行政工作維持費9,606千元,較上年 度減列物品等經費868千元。" 2018,5651601000,68133000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,18.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業金融教育及資訊經費10,095千元,較 上年度減列補助全國農業金庫建置農漁會 網路銀行及行動銀行系統等經費5,027千 元。 2.農業金融機構管理經費5,918千元,較上 年度減列補助農漁會信用部購置自動櫃員 機與資訊營業設備等經費3,060千元。 3.農業融資及金融法令經費968千元,較上 年度增列一般事務費等300千元。 4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費51 ,152千元,較上年度減列112,506千元。" 2018,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,18.22.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5251701000,232432000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,18.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農糧作物產銷技術研發經費159,551千元 ,較上年度增列辦理臺灣農業品牌全球行 銷運籌平臺及資訊蒐集等經費50,742千元 。 2.作物環境科技研發經費31,688千元,較上 年度增列開發農糧產業省工農機計畫等經 費19,810千元。 3.農產加工科技研發經費34,853千元,較上 年度增列辦理臺灣特色農產加工品拓銷亞 太市場分析研究等經費19,436千元。 4.強化農業科技產學研合作研發經費6,340 千元,較上年度減列辦理自走式秧苗箱自 動卸取機之研發等經費2,073千元。 5.上年度辦理農產運銷電子化研發預算業已 編竣,所列2,458千元如數減列。" 2018,5651700100,718252000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,18.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費691,416千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費22,1 35千元。 2.基本行政工作維持費26,836千元,較上年 度減列一般事務費等2,310千元。" 2018,5651701000,2553146000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,18.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費135,458千元,較上年度增 列擴大推動農糧產品產銷履歷計畫等經費 48,742千元。 2.作物生產管理經費68,632千元,較上年度 減列辦理蘭花產值倍增等經費40,827千元 。 3.農業資材管理經費300,898千元,較上年 度減列發展有機農業等經費26,269千元, 其中花東地區有機農業發展計畫總經費69 0,618千元,分6年辦理,105至106年度已 編列235,990千元,本年度續編第3年經費 125,643千元,較上年度增列14,653千元 。 4.運銷加工管理經費354,228千元,較上年 度減列強化農產品運銷效能計畫等經費20 ,082千元。 5.糧食產業管理經費33,068千元,較上年度 增列辦理稻米安全檢測暨品質管理等經費 7,126千元,其中時空資訊雲落實智慧國 土-農業圖資建置服務計畫總經費160,000 千元,分5年辦理,105至106年度已編列3 1,920千元,本年度續編第3年經費11,174 千元,較上年度增列8,354千元。 6.分署農糧管理經費28,035千元,較上年度 減列辦理北區分署辦公廳建築物維護等經 費3,005千元。 7.臺中市翡翠區域農業加值推動計畫(含201 8臺中世界花卉博覽會推動計畫)總經費8, 817,000千元,中央負擔4,386,000千元, 分5年辦理,104至106年度已編列1,680,8 08千元,本年度續編第4年經費1,632,827 千元,較上年度增列1,410,203千元。" 2018,5651709000,1455000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.23.4.1, 2018,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,18.23.5,仍照上年度預算數編列。 2018,5157011100,173805000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育,教育支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 ,分4年辦理,106年度已編列975,611千 元,本年度續編第2年經費949,518千元, 分配本科目編列200千元,與上年度同。 2.辦理重點科別培育公費醫師制度計畫總經 費296,826千元,分5年辦理,105至106年 度已編列42,306千元,本年度續編第3年 經費55,890千元,較上年度增列25,184千 元。 3.原住民族及離島地區醫事人員養成計畫第 四期總經費184,806千元,分5年辦理,10 6年度已編列66,405千元,本年度續編第2 年經費66,405千元,與上年度同。 4.偏鄉護理菁英計畫總經費130,741千元, 分4年辦理,104至106年度已編列79,431 千元,本年度續編最後1年經費51,310千 元,較上年度增列9,146千元。" 2018,5257011700,755121000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,19.1.2.1, 2018,6157012000,29206000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,19.1.3.1, 2018,6257011000,1308666000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導辦理各項救助經費836,664千元,較 上年度減列補助地方政府辦理串連弱勢服 務-脫貧自立、在地社區實物服務拓展計 畫等經費15,722千元。 2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費49 ,422千元,較上年度減列5,491千元。 3.辦理急難救助經費258,059千元,較上年 度減列發放急難救助金等13,621千元。 4.小康計畫精神病患收治經費164,521千元 ,較上年度減列低收入戶精神病患公費就 養及醫療補助等經費364千元。" 2018,6357011000,162197000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,19.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃建立社會工作專業經費133,106千元 ,較上年度減列補助新北市設置627燒燙 傷專案管理中心等經費8,894千元。 2.建立社會福利志願服務制度經費10,526千 元,較上年度減列辦理獎勵志願服務績優 團隊等經費1,645千元。 3.推展社區發展經費17,517千元,較上年度 減列辦理社區發展研習等經費2,449千元 。 4.公益勸募管理經費1,048千元,較上年度 增列辦理稽核經許可之勸募活動團體募得 款項使用情形等經費168千元。" 2018,6357012000,401972000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,19.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展性別暴力防治經費194,477千元,與 上年度同。 2.推展兒少保護及處遇輔導經費207,495千 元,較上年度增列辦理強化社會安全網計 畫等經費112,781千元。" 2018,6557010100,885985000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,19.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費754,445千元,較上年度核實 減列人事費4,708千元。 2.基本行政工作維持費99,137千元,較上年 度減列辦理辦公節能設施及公共區域設施 維護等經費7,327千元。 3.新增研發替代役經費32,403千元,其中第 八期醫療網計畫總經費4,076,400千元, 分4年辦理,106年度已編列975,611千元 ,本年度續編第2年經費949,518千元,分 配本科目編列9,542千元。" 2018,6557011000,596153000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,19.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫政法規與醫事人員及機構管理經費11,9 65千元,較上年度減列辦理醫療糾紛案件 處理等經費2,113千元。 2.醫療業務督導管理經費14,097千元,較上 年度減列辦理醫院及實地評鑑審查等經費 3,585千元。 3.替代役經費2,461千元,較上年度減列辦 理替代役專業訓練等經費2,663千元。 4.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 ,分4年辦理,106年度已編列975,611千 元,本年度續編第2年經費949,518千元, 分配本科目編列522,398千元,較上年度 減列26,599千元。 5.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 計畫總經費1,670,845千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費260,825千元,分配 本科目編列45,232千元。 6.上年度醫事人力培育與訓練預算業已編竣 ,所列574,000千元如數減列。" 2018,6557011100,1883383000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,19.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.心理健康行政管理經費12,597千元,較上 年度減列辦理心理健康促進等經費3,082 千元。 2.國民心理健康計畫及強化藥癮治療服務經 費1,473,916千元,較上年度增列870,715 千元,包括: (1)國民心理健康第二期計畫總經費5,017 ,610千元,公務預算負擔4,640,618千 元,分5年辦理,106年度已編列522,64 3千元,本年度續編第2年經費511,362 千元,分配本科目編列511,342千元, 較上年度減列11,279千元。 (2)毒品防制經費883,544千元,較上年度 增列補助地方政府毒品危害防制中心等 經費802,964千元。 (3)新增補助加害人合併精神疾病服務及 加害人處遇協調服務經費79,030千元。 3.加強口腔健康促進經費357,059千元,較 上年度減列370千元,包括: (1)國民口腔健康促進計畫總經費4,108,8 00千元,公務預算負擔2,568,800千元 ,分5年辦理,106年度已編列356,046 千元,本年度續編第2年經費355,954千 元,較上年度減列92千元。 (2)辦理口腔健康促進所需行政費用1,105 千元,較上年度減列辦理牙醫專科醫師 訓練認定計畫等經費278千元。 4.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 計畫總經費1,670,845千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費260,825千元,分配 本科目編列39,811千元。" 2018,6557011200,388569000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,19.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.護理行政經費842千元,與上年度同。 2.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 ,分4年辦理,106年度已編列975,611千 元,本年度續編第2年經費949,518千元, 分配本科目編列329,338千元,較上年度 減列3,397千元。 3.加強原住民族及離島地區醫療保健服務經 費41,966千元,較上年度減列補助原住民 族地區原住民就醫及照護資源使用交通費 等5,779千元。 4.推動身心障礙醫療復健網絡經費16,423千 元,較上年度減列辦理新制身心障礙鑑定 及鑑定人員培訓計畫等經費2,052千元。 5.上年度長照十年計畫2.0預算改由長照服 務發展基金編列,所列3,502,911千元如 數減列。" 2018,6557011500,64062000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,19.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中醫規劃及管理經費20,198千元,較上年 度減列辦理建立腳底按摩職能基準課程計 畫等經費651千元。 2.中藥藥事規劃及中醫藥政策發展經費10,3 39千元,較上年度增列進口中藥(材)抽 查檢驗等經費3,852千元。 3.中藥藥證規劃及管理經費6,839千元,較 上年度增列辦理中藥查驗登記資料審查等 經費2,228千元。 4.中藥品質與產業提升經費19,462千元,較 上年度減列辦理中藥品質與產業提升計畫 等經費2,111千元。 5.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 計畫總經費1,670,845千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費260,825千元,分配 本科目編列7,224千元。" 2018,6557011600,80957000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,19.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃重要政策經費8,466千元,較上年度 減列辦理施政計畫先期審查作業等經費1, 000千元。 2.管制考核經費4,095千元,較上年度增列 辦理地方衛生機關綜合考評等經費133千 元。 3.政策出版品推展經費5,419千元,較上年 度減列辦理衛生福利政策推展等經費764 千元。 4.衛生教育模式之建立與推展經費5,402千 元,較上年度減列建置衛生教育平臺等經 費1,230千元。 5.衛生與社會福利統計及調查分析經費34,3 41千元,較上年度減列辦理調查問卷及死 亡證明書掃描建檔等經費3,626千元。 6.衛生福利人員訓練經費16,908千元,較上 年度減列辦理訓練中心大樓裝修工程等經 費1,411千元。 7.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 ,分4年辦理,106年度已編列975,611千 元,本年度續編第2年經費949,518千元, 分配本科目編列6,326千元,較上年度減 列273千元。" 2018,6557011700,156880000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,19.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與多邊國際性組織活動經費8,512千元 ,較上年度減列辦理國際經貿之衛生福利 相關研究及法律諮詢計畫等經費1,479千 元。 2.雙邊國際衛生合作與交流經費6,534千元 ,較上年度減列辦理醫療器材援助平臺等 經費5,674千元。 3.區域性國際衛生合作交流經費5,926千元 ,較上年度增列辦理亞太經濟合作(APEC )衛生相關工作等經費824千元。 4.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 ,分4年辦理,106年度已編列975,611千 元,本年度續編第2年經費949,518千元, 分配本科目編列17,911千元,較上年度減 列596千元。 5.新增新南向醫衛合作與產業鍵發展中長程 計畫總經費1,670,845千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費260,825千元,分配 本科目編列117,997千元。" 2018,6557011800,96773000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,19.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛福行政資訊服務經費19,240千元,較上 年度減列辦理衛福行政資訊系統維運等經 費2,563千元。 2.基礎建設及網路服務經費46,467千元,較 上年度減列辦理醫療資訊網服務中心維運 管理等經費5,491千元。 3.公衛、醫療及社政資訊服務經費15,039千 元,較上年度減列辦理醫事憑證管理中心 維護等經費3,639千元。 4.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 ,分4年辦理,106年度已編列975,611千 元,本年度續編第2年經費949,518千元, 分配本科目編列16,027千元,較上年度減 列1,427千元。" 2018,6557011900,3870099000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,19.1.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理醫院營運輔導經費3,821,450千元, 較上年度增列補助所屬醫院營運所需人事 費等26,261千元。 2.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 ,分4年辦理,106年度已編列975,611千 元,本年度續編第2年經費949,518千元, 分配本科目編列36,649千元,較上年度減 列2,649千元。 3.樂生園區整體發展計畫總經費1,073,334 千元,公務預算負擔1,030,334千元,分6 年辦理,106年度已編列56,899千元,本 年度續編第2年經費161,735千元,分配本 科目編列12,000千元,較上年度減列2,00 0千元。" 2018,6557018100,0,國立臺灣大學附設醫院作業基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,19.1.16.1, 2018,6557019000,5315000,營建工程,衛生福利部主管,衛生福利部,一般建築及設備,醫療保健支出,19.1.17.1, 2018,6557019800,14000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,19.1.18,仍照上年度預算數編列。 2018,5257050400,333291000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技業務,科學支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫科技發展研究及科技管理經費122,28 3千元,較上年度減列購置檢驗儀器等經 費23,514千元。 2.防疫雲2.0計畫經費14,782千元,較上年 度減列購置ORACEL資料庫硬體設備等經費 218千元。 3.傳染病快速檢驗試劑之研發及生物風險管 理系統經費10,391千元,較上年度減列購 置病媒病毒及呼吸道病毒快速檢驗相關試 劑耗材等經費1,668千元。 4.氣候變遷相關傳染病對國人健康及防疫影 響之評估經費4,877千元,較上年度減列 購置即時螢光高通量擴增反應偵測儀等經 費4,934千元。 5.防疫一體傳染病整合防治計畫經費69,268 千元,較上年度減列委託辦理追求防疫一 體之傳染病防治研究等經費6,637千元。 6.巨量資料於感染相關監測及防治策略之應 用計畫經費7,510千元,較上年度減列委 託辦理抗生素抗藥性自動通報系統之推廣 與輔導計畫等經費941千元。 7.新增新世代智慧防疫行動計畫經費84,464 千元。 8.新增禽傳人之流感防控技術經費19,716千 元。 9.上年度辦理物質成癮整合型計畫進行藥癮 族群愛滋防治研究預算業已編竣,所列1, 181千元如數減列。 10.上年度辦理食媒性傳染病及其病原監測 防護網研究計畫預算業已編竣,所列99,1 19千元如數減列。" 2018,6557050100,985017000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費928,271千元,較上年度核實 減列人事費7,206千元。 2.基本行政工作維持費29,311千元,較上年 度減列水電費等1,459千元。 3.新增研發替代役經費27,435千元,其中: (1)強化邊境檢疫及境外防疫第一期計畫 總經費620,000千元,分5年辦理,本年 度編列第1年經費51,270千元,分配本 科目編列1,694千元。 (2)我國加入WHO2035消除結核第一期計畫 總經費18,390,319千元,分5年辦理,1 05至106年度已編列2,121,854千元,本 年度續編第3年經費989,276千元,分配 本科目編列600千元。" 2018,6557050200,4147853000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,19.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.傳染病防治及應變規劃經費275,605千元 ,較上年度減列辦理邊境檢疫業務及購置 紅外線熱影像儀等經費30,276千元。 2.急性傳染病流行風險監控與管理第二期計 畫總經費3,911,999千元,公務預算負擔2 99,992千元,分5年辦理,105至106年度 已編列166,268千元,本年度續編第3年經 費47,714千元,較上年度減列1,825千元 。 3.愛滋防治第六期五年計畫總經費12,504,5 44千元,分5年辦理,106年度已編列1,26 1,826千元,本年度續編第2年經費1,749, 820千元,較上年度增列487,994千元。 4.我國加入WHO2035消除結核第一期計畫總 經費18,390,319千元,分5年辦理,105至 106年度已編列2,121,854千元,本年度續 編第3年經費989,276千元,分配本科目編 列988,676千元,較上年度減列70,313千 元。 5.我國因應流感大流行準備第三期計畫總經 費3,228,200千元,分6年辦理,105至106 年度已編列619,085千元,本年度續編第3 年經費280,290千元,較上年度減列24,18 1千元。 6.新興傳染病風險監測與應變整備計畫總經 費661,340千元,分6年辦理,105至106年 度已編列12,202千元,本年度續編第3年 經費4,428千元,較上年度減列1,327千元 。 7.充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第二 期計畫總經費13,876,691千元,公務預算 負擔4,260,015千元,分5年辦理,103至1 06年度已編列3,529,855千元,本年度續 編最後1年經費730,160千元,分配本科目 編列722,322千元,較上年度減列1,050千 元。 8.新增強化邊境檢疫及境外防疫第一期計畫 總經費620,000千元,分5年辦理,本年度 編列第1年經費51,270千元,分配本科目 編列49,576千元。 9.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 計畫總經費1,670,845千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費260,825千元,分配 本科目編列29,422千元。" 2018,6557058100,7838000,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,疾病管制署,非營業特種基金,醫療保健支出,19.2.4.1, 2018,6557059000,32904000,營建工程,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,19.2.5.1, 2018,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,19.2.6,仍照上年度預算數編列。 2018,5257150300,606047000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技業務,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.確保衛生安全環境整合型計畫經費130,50 5千元,較上年度減列辦理藥品科技發展 與法規科學研究等經費16,970千元。 2.管制藥品及藥物濫用防制研究經費11,594 千元,較上年度減列辦理老人弱勢族群優 質化之管制藥品使用研究等經費4,860千 元。 3.精進我國食品安全科技研究經費217,000 千元,較上年度減列辦理食品檢驗科技與 技術研究等經費58,841千元。 4.健康醫藥生技發展計畫經費115,923千元 ,較上年度減列辦理國際醫藥品經貿與法 規議題研究等經費15,291千元。 5.食品安全巨量資料系統建置計畫經費55,7 89千元,較上年度減列辦理食藥週報管理 暨訊息支援系統建置與功能擴充等經費55 4千元。 6.藥物濫用資料分析及應用經費5,190千元 ,較上年度減列辦理藥物濫用巨量資料與 社福資訊整合研究等經費1,380千元。 7.新增建構安全的食品體系:供應鏈透明化 經費23,186千元。 8.新增生醫研發加值暨產業鏈結推升計畫經 費46,860千元。 9.上年度辦理中西藥品安全管理精進整合計 畫預算業已編竣,所列22,696千元如數減 列。 10.上年度辦理食品食媒性病原之調查監測 預算業已編竣,所列22,186千元如數減列 。" 2018,6557150100,758697000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費660,048千元,較上年度核實 減列人事費2,664千元。 2.基本行政工作維持費33,181千元,較上年 度減列購置金山庫房檔案櫃等經費4,537 千元。 3.新增研發替代役經費65,468千元,其中藥 健康-精進藥物全生命週期管理計畫總經 費719,579千元,分4年辦理,106年度已 編列134,455千元,本年度續編第2年經費 143,598千元,分配本科目編列1,627千元 。" 2018,6557150200,709941000,食品管理工作,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,19.3.3.1, 2018,6557159800,33000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,19.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2018,5257250300,212942000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技業務,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.永續提供高品質醫療服務經費66,410千元 ,較上年度增列辦理保險影像資訊即時傳 輸暨智能辨識先驅研究及優化健保給付機 制提升精準醫療運用計畫等經費33,689千 元。 2.健康雲2.0-醫療雲經費35,985千元,較 上年度減列推動健保資料加值運用計畫、 建構整合性之健保資訊流及雲端平臺等經 費3,766千元。 3.電子化政府-健康智慧行動躍升計畫總經 費520,022千元,分4年辦理,106年度已 編列124,976千元,本年度續編第2年經費 113,247千元,分配本科目編列110,547千 元,較上年度減列14,429千元。 4.上年度以醫療科技建構社會保險永續發展 藍圖計畫預算業已編竣,所列7,762千元 如數減列。" 2018,6157250100,2962127000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,886,516千元,較上年度核 實減列人事費23,468千元。 2.基本行政工作維持費70,691千元,較上年 度減列辦公室租金等4,140千元。 3.新增研發替代役經費4,920千元,其中電 子化政府-健康智慧行動躍升計畫總經費 520,022千元,分4年辦理,106年度已編 列124,976千元,本年度續編第2年經費11 3,247千元,分配本科目編列2,700千元。" 2018,6157250200,2326974000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,19.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健保承保規劃及管理經費1,392,331千元 ,較上年度減列補助第二、三類投保單位 辦理健保業務等經費34,779千元。 2.健保財務收支管理及監控經費32,792千元 ,較上年度減列郵局代收健保費及代付醫 療費用之手續費等1,127千元。 3.醫務管理推動督導及醫療違規查處經費5, 345千元,較上年度減列辦理資訊整合應 用平臺服務等經費1,797千元。 4.推動醫審及藥材作業經費116,983千元, 較上年度增列辦理健保總額審查等經費14 ,587千元。 5.健保資訊服務經費174,088千元,較上年 度減列辦理資訊設備維護及終端設備汰換 等經費14,397千元。 6.健保政策規劃與推展經費20,685千元,較 上年度減列辦理弭平健康存摺數位化落差 計畫等經費4,851千元。 7.保費收繳及醫療費用核付作業經費584,75 0千元,較上年度增列89,406千元,包括 : (1)辦理保費收繳及醫療費用核付等作業 經費583,250千元,較上年度增列繳款 單催繳函印製寄發等經費89,406千元。 (2)臺北業務組辦公房舍整修計畫總經費1 48,000千元,分4年辦理,105至106年 度已編列89,590千元,本年度續編第3 年經費28,822千元,分配本科目編列1, 500千元,與上年度同。" 2018,6157259000,27322000,營建工程,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,19.4.4.1, 2018,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 2018,5257301800,210791000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技業務,科學支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.全人健康促進科技政策研究經費96,312千 元,較上年度減列辦理青年世代健康行為 長期追蹤研究等經費33,866千元。 2.活躍老化研究及決策支援系統經費49,894 千元,較上年度減列辦理資料庫整合與加 值分析暨專案管理計畫等經費14,955千元 。 3.高齡健康飲食及營養監測分析研究經費14 ,876千元,較上年度減列建置高齡營養監 測機制,瞭解高齡者營養狀況、飲食型態 及相關因素等經費1,235千元。 4.保健雲計畫經費5,533千元,較上年度減 列委託辦理保健雲系統維運等經費163千 元。 5.建構智慧健康生活圈經費44,176千元,較 上年度減列辦理提升全民媒體健康識能計 畫等經費4,358千元。 6.上年度低溫保健之健康識能及調適策略研 究預算業已編竣,所列1,780千元如數減 列。" 2018,6557300100,326851000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費254,429千元,較上年度核實 減列人事費4,273千元。 2.基本行政工作維持費64,768千元,較上年 度增列辦理臺中資訊機房整併等經費8,44 7千元。 3.新增研發替代役經費7,654千元。" 2018,6557301000,1692699000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,19.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國民健康數據發布經費1,628千元,較上 年度減列蒐集各項國民健康監測指標資料 等經費398千元。 2.婦幼及生育保健經費5,533千元,較上年 度減列參加婦幼衛生相關國際研討會等經 費1,226千元。 3.成人及中老年保健經費6,862千元,較上 年度減列辦理氣候變遷所引發之心血管及 呼吸道疾病之預防與保健宣導計畫等經費 1,593千元。 4.健康促進宣導與衛生人員訓練經費4,041 千元,較上年度減列辦理健康促進傳播相 關教育訓練等經費817千元。 5.兒童青少年保健及油症患者健康照護經費 20,516千元,較上年度減列油症患者健康 照護服務補助等經費8,784千元。 6.預防保健服務經費1,644,931千元,較上 年度減列辦理成人預防保健服務等經費20 0,916千元。 7.企劃綜合經費6,475千元,較上年度減列 辦理國際合作相關交流及會議等經費1,44 7千元。 8.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 ,分4年辦理,106年度已編列975,611千 元,本年度續編第2年經費949,518千元, 分配本科目編列2,713千元,與上年度同 。" 2018,6557309000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,國民健康署,一般建築及設備,醫療保健支出,19.5.4.1, 2018,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,19.5.5,仍照上年度預算數編列。 2018,5257351100,25859000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化全國身心障礙福利資訊整合平臺功能 計畫經費3,702千元,較上年度減列辦理 全國身心障礙福利資訊整合平臺系統維護 及資料蒐集等經費5,773千元。 2.社會福利科技發展與績效管理經費4,504 千元,較上年度減列辦理綱要計畫相關會 議、社會福利科技發展教育訓練及新興議 題研議等經費496千元。 3.福利服務行動躍升計畫總經費468,880千 元,分4年辦理,106年度已編列67,197千 元,本年度續編第2年經費79,865千元, 分配本科目編列2,873千元,較上年度減 列6,757千元。 4.輔具補助方式多元化與相關資源整合實施 計畫經費3,571千元,較上年度減列建置 全國輔具補助與服務資訊整合平臺設備等 經費1,187千元。 5.健康福利e點通經費6,010千元,較上年 度減列應用巨量資料及整合醫療與產業研 發能量等經費2,998千元。 6.新增托育資源中心執行效益與幼兒照顧津 貼政策評估研究經費5,199千元。" 2018,6157351200,4871602000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中重度身心障礙者參加全民健康保險保險 費補助經費3,314,406千元,較上年度減 列151,243千元。 2.七十歲以上中低收入老人參加全民健康保 險保險費補助經費615,718千元,與上年 度同。 3.中低收入戶兒童及少年參加全民健康保險 保險費補助經費941,478千元,較上年度 減列10,000千元。" 2018,6357350100,151906000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,19.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費121,211千元,較上年度核實 減列人事費1,166千元。 2.基本行政工作維持費30,695千元,較上年 度增列辦理資訊機房與基本行政系統維護 管理等經費6,002千元。" 2018,6357351300,13223981000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,19.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展社會福利綜合服務經費13,777千元, 較上年度增列辦理全國社會福利資源整合 及津貼給付資料比對資訊系統維護等經費 4,348千元。 2.推展婦女福利服務經費13,605千元,較上 年度減列辦理婦女相關福利措施規劃、評 鑑、考核、獎勵及婦女權益推廣工作等經 費818千元。 3.推展老人福利服務經費399,007千元,較 上年度減列8,312,723千元,包括: (1)辦理老人福利服務經費298,498千元, 較上年度減列辦理老人相關福利措施規 劃、評鑑、考核、獎勵及法規檢討與研 修等經費7,468千元。 (2)中低收入老人補助裝置假牙實施計畫 總經費1,692,128千元,分12年辦理,9 8至106年度已編列1,374,932千元,本 年度續編第10年經費100,509千元,較 上年度減列5,223千元。 (3)上年度長照十年計畫2.0預算改由長照 服務發展基金編列,所列8,300,032千 元如數減列。 4.推展身心障礙者福利服務經費2,455,639 千元,較上年度減列807,937千元,包括 : (1)辦理身心障礙者福利服務經費2,455,6 39千元,較上年度減列補助地方政府新 增中低收入身心障礙者生活、日間與住 宿式照顧及輔具等經費107,969千元。 (2)上年度長照十年計畫2.0推動49歲以下 身心障礙者照顧服務預算改由長照服務 發展基金編列,所列699,968千元如數 減列。 5.推展兒童及少年福利服務經費6,650,152 千元,較上年度減列309,839千元,包括 : (1)辦理兒童及少年福利服務經費2,043,8 52千元,較上年度增列3歲以下兒童醫 療濟助等經費97,847千元。 (2)父母未就業家庭育兒津貼實施計畫總 經費33,260,316千元,分7年辦理,101 至106年度已編列28,654,016千元,本 年度續編最後1年經費4,606,300千元, 較上年度減列407,686千元。 6.推展家庭支持服務經費2,289,369千元, 較上年度增列65,410千元,包括: (1)辦理家庭支持服務經費337,829千元, 較上年度減列辦理發展遲緩兒童早期療 育服務等經費24,092千元。 (2)建構托育管理制度實施計畫總經費6,9 35,768千元,分4年辦理,104至106年 度已編列5,228,167千元,本年度續編 最後1年經費1,707,601千元,較上年度 減列154,437千元。 (3)新增辦理強化社會安全網計畫經費243 ,939千元。 7.附屬社會福利機構收容教養服務經費100, 000千元,較上年度減列社會福利機構辦 理老人、身心障礙者、兒童及少年收容等 業務經費23,645千元。 8.公益彩券回饋金補助社會福利基金1,302, 432千元,較上年度增列130,601千元。" 2018,6357358100,163440000,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,社會及家庭署,非營業特種基金,福利服務支出,19.6.5.1, 2018,6357359800,1445000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,19.6.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2018,5257451000,21305000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技業務,科學支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中藥品質科學研究方法之開發經費9,335 千元,較上年度減列購置研究儀器設備等 經費3,988千元。 2.強化本土中草藥之開發與應用研究計畫經 費2,857千元,較上年度減列購置研究儀 器設備等經費401千元。 3.新增中醫藥臨床療效評估與預防醫學研究 計畫經費3,646千元。 4.新增中藥複方用於改善代謝症候群及老化 等相關疾病之創新研究與應用研究計畫經 費3,365千元。 5.新增中西醫藥合併使用之臨床效益及影響 因子評估研究計畫經費2,102千元。 6.上年度中醫藥輔助治療之實證研究計畫預 算業已編竣,所列7,379千元如數減列。 7.上年度中西藥交互作用研究計畫預算業已 編竣,所列7,001千元如數減列。" 2018,6557450100,87232000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費64,010千元,較上年度核實減 列人事費562千元。 2.基本行政工作維持費20,069千元,較上年 度減列購置辦公設備等經費1,720千元。 3.資訊工作維持費2,785千元,較上年度減 列進用臨時人員等經費276千元。 4.新增研發替代役經費368千元。" 2018,6557452000,26067000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,19.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物研究與實驗經費21,873千元,較上年 度減列購置研究儀器設備等經費179千元 。 2.中醫學研究經費500千元,與上年度同。 3.專著及提要編印經費1,287千元,較上年 度增列編撰數位教材等經費160千元。 4.新增解說教育與推廣經費2,407千元。 5.上年度中藥養護植栽計畫預算業已編竣, 所列3,007千元如數減列。" 2018,6557459800,7000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,19.7.4,本年度預算數較上年度減列如列數。    2018,5260011700,69166000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數69,166千元,係委託辦理環境 科學及技術之研究經費,較上年度減列水質 污染感測及物聯網應用技術研發計畫等經費 20,553千元。" 2018,7160010100,795477000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費744,722千元,較上年度核實 減列人事費39,270千元。 2.基本行政工作維持30,285千元,較上年度 減列辦公廳室養護等經費403千元。 3.統計業務2,258千元,與上年度同。 4.環境管理行政工作維持9,961千元,較上 年度增列退休職人員年終慰問金2千元。 5.環保督察行政工作維持8,251千元,與上 年度同。" 2018,7160011000,40753000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,20.1.3.1, 2018,7160011100,9200000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.空氣品質管理策略規劃及推動225千元, 較上年度減列辦理空氣品質污染成因分析 等經費348千元。 2.固定空氣污染源管制130千元,較上年度 增列參與空氣污染防制暨細顆粒物治理技 術研討會等經費75千元。 3.交通工具空氣污染防制55千元,與上年度 同。 4.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制8, 790千元,較上年度減列加強噪音及光害 相關管制等經費411千元。" 2018,7160011200,73454000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,20.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水質保護政策及水體品質規劃管理1,612 千元,與上年度同。其中水體環境水質改 善及經營管理計畫總經費5,348,520千元 ,分8年辦理,101至106年度已編列3,517 ,589千元,本年度續編第7年經費771,312 千元,本科目編列451千元,較上年度增 列129千元。 2.土壤及地下水污染法規檢討及預防708千 元,較上年度減列配合污染場址整治停養 之補償經費2,876千元。 3.湖泊水庫及河川污染防治24,689千元,較 上年度減列水污染資料公開系統維護等經 費9,123千元。其中水體環境水質改善及 經營管理計畫總經費5,348,520千元,分8 年辦理,101至106年度已編列3,517,589 千元,本年度續編第7年經費771,312千元 ,本科目編列19,210千元,較上年度減列 7,568千元。 4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理13,499 千元,較上年度減列事業廢水特性調查等 經費227千元。其中水體環境水質改善及 經營管理計畫總經費5,348,520千元,分8 年辦理,101至106年度已編列3,517,589 千元,本年度續編第7年經費771,312千元 ,本科目編列7,024千元,較上年度增列1 ,150千元。 5.工業區下水道及生活污水管制7,883千元 ,較上年度減列辦理連線傳輸數據資料開 放等經費157千元。其中水體環境水質改 善及經營管理計畫總經費5,348,520千元 ,分8年辦理,101至106年度已編列3,517 ,589千元,本年度續編第7年經費771,312 千元,本科目編列4,865千元,較上年度 增列178千元。 6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制25 ,063千元,較上年度增列海洋污染緊急應 變協調作業及污染清除工作等經費2,071 千元。其中水體環境水質改善及經營管理 計畫總經費5,348,520千元,分8年辦理, 101至106年度已編列3,517,589千元,本 年度續編第7年經費771,312千元,本科目 編列19,544千元,較上年度減列602千元 。" 2018,7160011300,127302000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,20.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄8,859千 元,較上年度增列辦理一般廢棄物零廢棄 政策規劃及法規研修等經費527千元。 2.事業廢棄物管理59,448千元,較上年度增 列推動共通性事業廢棄物再利用政策等經 費5,294千元。 3.資源循環再利用58,995千元,較上年度減 列371千元,包括: (1)辦理廢棄物再利用推廣及制訂施工規 範等經費19,111千元,較上年度減列1, 594千元。 (2)新增一般廢棄物減量及資源循環推動 計畫,總經費1,591,000千元,分5年辦 理,本年度編列第1年經費151,125千元 ,本科目編列39,884千元。 (3)上年度資源永續循環利用推動計畫預 算業已編竣,所列38,661千元如數減列 。" 2018,7160011400,76972000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生管理,環境保護支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共環境衛生管理42,317千元,較上年度 增列督導地方政府加強環境清潔改善工作 等經費5,179千元。其中建構寧適家園計 畫總經費3,089,000千元,分6年辦理,10 3至106年度已編列1,906,609千元,本年 度續編第5年經費746,703千元,本科目編 列19,702千元,較上年度增列706千元。 2.飲用水管理8,728千元,較上年度減列辦 理飲用水安全推廣等經費1,074千元。 3.溫室氣體減緩策略規劃及推動25,927千元 ,較上年度減列推動溫室氣體管制政策等 行政經費2,157千元。" 2018,7160011500,19494000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,20.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要施政計畫追蹤管制考核1,515千元, 較上年度減列辦理列管重要施政計畫追蹤 管考及施政績效評核等經費100千元。 2.推廣環保產品及綠色消費計畫10,298千元 ,較上年度增列辦理環保標章輔導作業等 經費2,211千元。 3.環工技師簽證案件查核管理與陳情管制3, 241千元,較上年度減列辦理中華民國企 業環保獎評選工作等經費1,927千元。 4.公害糾紛處理與鑑定3,431千元,較上年 度增列辦理協助地方政府加強重大公害糾 紛、調處業務之應變通報等經費285千元 。 5.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決1,009 千元,與上年度同。" 2018,7160011600,266013000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,20.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環境監測規劃管理與品質保證63,193千元 ,較上年度減列2,382千元,包括: (1)辦理監測規劃業務、水質監測數據管 理5,695千元,較上年度增列參與歐洲 環境物聯網出國考察經費120千元。 (2)水體環境水質改善及經營管理計畫總 經費5,348,520千元,分8年辦理,101 至106年度已編列3,517,589千元,本年 度續編第7年經費771,312千元,本科目 編列57,498千元,較上年度減列502千 元。 (3)上年度環境品質感測物聯網發展布建 及執法應用計畫,本年度不再編列,所 列2,000千元如數減列。 2.空氣品質監測規劃與測站管理120,409千 元,較上年度減列2,909千元,包括: (1)健全全國空氣品質監測站管理與國際 接軌等業務1,252千元,較上年度減列 與美國環保技術合作等經費498千元。 (2)新世代環境品質監測及檢測發展計畫 總經費837,538千元,分8年辦理,102 至106年度已編列665,956千元,本年度 續編第6年經費171,582千元,本科目編 列119,157千元,較上年度增列42,618 千元。 (3)上年度環境品質感測物聯網發展布建 及執法應用計畫,本年度不再編列,所 列45,029千元如數減列。 3.規劃設計環境保護資訊系統51,126千元, 較上年度減列59,587千元,包括: (1)內部資源整合系統開發及參與國際會 議等經費4,299千元,較上年度增列參 加聯合國經貿及電子商務組織論壇等經 費36千元。 (2)時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費9 9,000千元,分5年辦理,105至106年度 已編列13,000千元,本年度續編第3年 經費16,000千元,較上年度增列8,000 千元。 (3)第五階段電子化政府計畫之環境資源 資料庫整合計畫總經費154,610千元, 分4年辦理,106年度已編列36,450千元 ,本年度續編第2年經費30,827千元, 較上年度減列5,623千元。 (4)上年度環境品質感測物聯網發展布建 及執法應用計畫,本年度不再編列,所 列62,000千元如數減列。 4.操作及維護環境保護資訊系統31,285千元 ,較上年度增列辦理網站資訊系統維運及 功能提升等經費2,655千元。" 2018,7160018800,87292000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,20.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動環境執法及策略12,244千元,較上年 度減列14,163千元,包括: (1)辦理環評監督及提升執法等經費12,24 4千元,較上年度增列辦理環評監督執 行措施及作業支援等經費900千元。 (2)上年度環境品質感測物聯網發展布建 及執法應用計畫,本年度不再編列,所 列15,063千元如數減列。 2.推動區域環境保護工作48,191千元,較上 年度減列7,487千元,包括: (1)辦理全國各級環保報案中心公害陳情 系統維護管理及推動區域環境保謢工作 31,588千元,較上年度減列環保及清潔 人員慰勞品購置等經費7,510千元。 (2)提升天然災害廢棄物應變處理能量設 施計畫總經費971,700千元,分6年辦理 ,105至106年度已編列186,889千元, 本年度續編第3年經費192,414千元,本 科目編列8,914千元,較上年度減列668 千元。 (3)多元化垃圾處理計畫總經費7,952,000 千元,分6年辦理,106年度已編列45,0 00千元,本年度續編第2年經費157,689 千元,新增本科目編列7,689千元。 (4)上年度資源永續循環利用推動計畫預 算業已編竣,所列6,998千元如數減列 。 3.執行環保稽查督察管制工作26,857千元, 較上年度減列執行稽查督察管制及假日夜 間稽查督察工作等經費5,533千元。" 2018,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,20.1.11,仍照上年度預算數編列。 2018,5260031100,4680000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,科技發展,科學支出,20.2.1,"本年度預算數4,680千元,係委託辦理建立 臺灣環境衛生病媒害蟲監測及防治技術計畫 經費,較上年度減列820千元。" 2018,7160030100,148766000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,一般行政,環境保護支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費82,347千元,較上年度增列法 定編制人員待遇等經費17,216千元。 2.基本行政工作維持費66,419千元,較上年 度減列辦公室裝修等經費3,323千元。" 2018,7160031000,22522000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,綜合企劃,環境保護支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合計畫策劃8,979千元,較上年度減列 毒物及化學物質政策彙編等經費3,021千 元。 2.毒性及化學物質科學研究8,628千元,較 上年度增列補捐助民間團體或學校辦理相 關科學研究等經費628千元。 3.計畫追蹤管制與考核4,915千元,較上年 度減列辦理施政績效評核等經費1,485千 元。" 2018,7160031100,105122000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,毒物及化學物質評估與管理,環境保護支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新化學物質登錄審查17,291千元,較上年 度減列14,219千元,包括: (1)辦理新化學物質登錄、審核、管理法 規及策進研析作業等經費7,841千元, 較上年度減列辦理化學物質登錄說明會 等經費59千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 元,分6年辦理,103至106年度已編列1 ,906,609千元,本年度續編第5年經費7 46,703千元,本科目編列9,450千元, 較上年度減列14,160千元。 2.既有化學物質登錄審查25,040千元,較上 年度增列590千元,包括: (1)辦理既有化學物質登錄、審核、管理 法規及措施之精進作業等經費5,840千 元,較上年度減列辦理化學物質登錄資 訊系統維護等經費2,160千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 元,分6年辦理,103至106年度已編列1 ,906,609千元,本年度續編第5年經費7 46,703千元,本科目編列19,200千元, 較上年度增列2,750千元。 3.毒性化學物質評估及管理45,920千元,較 上年度增列1,950千元,包括: (1)辦理毒性化學物質許可、登記、核可 申報等管理制度作業等經費13,603千元 ,較上年度增列辦理毒性化學物質篩選 及檢討作業等經費4,603千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 元,分6年辦理,103至106年度已編列1 ,906,609千元,本年度續編第5年經費7 46,703千元,本科目編列32,317千元, 較上年度減列2,653千元。 4.環境用藥管理16,871千元,較上年度增列 180千元,包括: (1)推動環境用藥許可、申報、查核及管 理措施等經費5,751千元,較上年度減 列推動環境用藥許可及申報制度等作業 經費731千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 元,分6年辦理,103至106年度已編列1 ,906,609千元,本年度續編第5年經費7 46,703千元,本科目編列11,120千元, 較上年度增列911千元。" 2018,7160031200,360189000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,毒性化學物質危害防制,環境保護支出,20.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.毒性化學物質災害預防整備20,885千元, 較上年度減列23,628千元,包括: (1)辦理毒性化學物質中央災害防救應變 等經費8,072千元,較上年度減列蒐集 毒性化學物質災害防救管理制度及案例 等經費1,641千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 元,分6年辦理,103至106年度已編列1 ,906,609千元,本年度續編第5年經費7 46,703千元,本科目編列12,813千元, 較上年度減列21,987千元。 2.毒性化學物質危害諮詢與監控186,584千 元,較上年度增列32,089千元,包括: (1)建立毒性化學物質即時追蹤監控機制 及協助地方政府辦理災害防救業務等經 費7,359千元,較上年度減列建置預警 監控系統等經費1,141千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 元,分6年辦理,103至106年度已編列1 ,906,609千元,本年度續編第5年經費7 46,703千元,本科目編列179,225千元 ,較上年度增列33,230千元。 3.毒性化學物質事故技術開發與訓練152,72 0千元,較上年度增列58,532千元,包括 : (1)毒性化學物質災害防救相關技術研發 及研訂人員訓練教材等經費5,980千元 ,較上年度增列毒化災訓場先期規劃等 經費480千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 元,分6年辦理,103至106年度已編列1 ,906,609千元,本年度續編第5年經費7 46,703千元,本科目編列146,740千元 ,較上年度增列58,052千元。" 2018,7160031300,49840000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,化學物質查核及資訊,環境保護支出,20.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.化學物質資訊整合規劃建置27,517千元, 較上年度增列辦理「跨部會化學物質資訊 服務平台計畫(化學雲)」應用及相關計 畫等經費5,997千元。 2.化學物質資料勾稽檢查5,400千元,較上 年度減列19,600千元,包括: (1)執行化學品勾稽查核、督導訪查業務 等經費5,400千元,較上年度減列新興 污染物檢測等經費9,600千元。 (2)上年度辦理建構寧適家園計畫購置化 學成分資料比對相關設備預算業已編竣 ,所列10,000千元如數減列。 3.資訊系統運作及維護16,923千元,較上年 度減列化學物質稽查儀器購置等經費2,08 7千元。" 2018,7160039000,0,交通及運輸設備,環境保護署主管,毒物及化學物質局,一般建築及設備,環境保護支出,20.2.7.1, 2018,7160039800,400000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,第一預備金,環境保護支出,20.2.8,仍照上年度預算數編列。 2018,5260101100,31005000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,20.3.1,"本年度預算數31,005千元,係辦理環境檢驗 科技研究發展經費,較上年度減列環境奈米 檢測技術研究等經費7,899千元。" 2018,7160100100,140799000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費131,639千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費9,160千元,較上年 度減列辦公廳室修繕等經費2,217千元。" 2018,7160101000,62935000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,20.3.3.1, 2018,7160109800,200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 2018,7160200100,49643000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費42,464千元,較上年度核實減 列人事費213千元。 2.基本行政工作維持費7,179千元,與上年 度同。" 2018,7160201000,14493000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環保專業訓練經費6,774千元,較上年度 減列辦理環保專業訓練教材購置等經費1, 798千元。 2.環保證照訓練及證書核發管理經費3,897 千元,較上年度減列汰換測驗試務設備等 經費449千元。 3.綜合企劃經費3,822千元,較上年度減列 行政資訊網路建置等經費181千元。" 2018,7160209800,100000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,20.4.3,仍照上年度預算數編列。 2018,5361010100,525635000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費433,129千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,963千元。 2.基本行政工作維持費92,506千元,較上年 度減列水電費及通訊費等3,300千元。" 2018,5361012000,199842000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化發展之評估與推動經費63,485千元, 較上年度減列辦理文化基本法立法策略、 籌辦全國文化會議等經費35,086千元。 2.文化活動資訊調查與統計經費35,032千元 ,較上年度減列辦理文化創意產業發展年 報編印等經費1,566千元。 3.辦理文化平權理念宣導經費7,170千元, 較上年度減列辦理文化近用權之促進等經 費2,484千元。 4.資訊系統維護暨安全管理經費63,544千元 ,較上年度減列本部與所屬機關行政暨業 務共通系統維護及導入作業等經費10,542 千元。 5.文化科技輔導推動專案計畫經費4,400千 元,較上年度增列科技計畫整體規劃等經 費568千元。 6.新增跨虛實科技人文計算平台經費26,211 千元。" 2018,5361013000,1790202000,文化資源業務推動與輔導,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,21.1.3.1, 2018,5361014000,594844000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化創意產業推動與輔導經費211,620千 元,較上年度減列鼓勵跨界創新應用及雙 軌資金挹注等經費75,565千元。 2.產業集聚效應推展經費70,961千元,較上 年度減列推動文化實驗室等經費101,069 千元。 3.臺灣文化生活品牌國際化計畫─文創發展 經費29,302千元,較上年度減列策劃國家 館參加國際展會等經費10,757千元。 4.新增空總文化實驗室整體發展經費282,96 1千元。 5.上年度文創產業結合地方文化節慶國際化 預算本年度不再編列,所列8,200千元如 數減列。" 2018,5361015000,2939932000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,21.1.5.1, 2018,5361016000,580052000,人文文學及出版業務推展與輔導,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,21.1.6.1, 2018,5361017000,513958000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,21.1.7.1, 2018,5361017100,283872000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.全球布局策略推展計畫經費148,925千元 ,較上年度減列跨域合創與輔導參與國際 及兩岸交流活動等經費22,270千元。 2.國際及兩岸區域布局計畫經費134,947千 元,較上年度減列海外文化據點營運及區 域交流拓展等經費11,142千元。" 2018,5361017200,21388000,無細項,文化部主管,文化部,蒙藏文化中心業務,文化支出,21.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.蒙古文化之規劃推動與發展經費8,278千 元,較上年度減列推動臺灣與蒙古國高科 技重點稀貴金屬來源掌握專案計畫及與蒙 族聚居地區各項交流活動等經費4,987千 元。 2.西藏文化之規劃推動與發展經費8,269千 元,較上年度減列辦理國際學術研討會等 經費1,409千元。 3.發揮蒙藏文化社教典藏功能經費4,841千 元,較上年度減列辦理蒙藏議題研究及蒙 藏叢書編印等經費1,185千元。" 2018,5361018100,64614000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,21.1.10.1, 2018,5361019000,800000,交通及運輸設備,文化部主管,文化部,一般建築及設備,文化支出,21.1.11.1, 2018,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,21.1.12,本年度預算數較上年度減列如列數。 2018,5361100100,175709000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費145,904千元,較上年度增列 職員3人之人事費2,496千元。 2.基本行政工作維持費29,805千元,較上年 度增列辦公廳舍整修工程等經費119千元 。" 2018,5361100200,1252145000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化資產維護管理及再利用計畫經費88,5 61千元,較上年度減列辦理古蹟、歷史建 築及紀念建築之保存、修復等經費13,406 千元。 2.歷史與文化資產維護發展第三期計畫─文 化資產多元永續發展計畫總經費3,626,50 0千元,公務預算負擔2,489,000千元,分 4年辦理,105至106年度已編列1,425,496 千元,本年度續編第3年經費566,843千元 ,本科目編列536,843千元,較上年度減 列271,724千元。 3.歷史與文化資產維護發展第三期計畫─古 物遺址及水下資產活化發展計畫總經費1, 182,386千元,公務預算負擔869,100千元 ,分4年辦理,105至106年度已編列445,9 32千元,本年度續編第3年經費213,487千 元,較上年度減列63,975千元。 4.歷史與文化資產維護發展第三期計畫─文 化資產跨域發展計畫總經費1,945,400千 元,公務預算負擔1,369,900千元,分4年 辦理,105至106年度已編列660,148千元 ,本年度續編第3年經費377,808千元,較 上年度減列9,427千元。 5.臺灣文化生活品牌國際化計畫─臺中文創 園區經費28,446千元,較上年度減列水電 、機電維護等經費10,019千元。 6.文化資產保存調查與智慧場域計畫經費7, 000千元,較上年度增列辦理文化資產空 間數位資訊建置業務等經費1,500千元。" 2018,5361109000,0,交通及運輸設備,文化部主管,文化資產局,一般建築及設備,文化支出,21.2.3.1, 2018,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,21.2.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5361200100,102505000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費85,227千元,較上年度核實減 列人事費3,824千元。 2.基本行政工作維持費17,278千元,較上年 度減列建築物耐震能力補強等經費1,306 千元。" 2018,5361201000,530948000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.影視音產業發展中程計畫—電影產業發展 旗艦計畫總經費2,550,000千元,分5年辦 理,104至106年度已編列1,279,379千元 ,本年度續編第4年經費425,574千元,較 上年度減列51,688千元。 2.加強電影產業國際合作及推廣經費23,131 千元,與上年度同。 3.電影事業管理與輔導經費11,243千元,較 上年度減列電影推廣活動等經費1,401千 元。 4.國產紀錄片國際交流經費15,000千元,與 上年度同。 5.推動電影產業應用數位特效加值內容經費 56,000千元,較上年度增列獎勵爭取國際 電影數位特效製作等經費31,000千元。" 2018,5361201100,450241000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,21.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.影視音產業發展中程計畫—廣播電視內容 產業發展旗艦計畫總經費2,550,000千元 ,分5年辦理,104至106年度已編列921,5 02千元,本年度續編第4年經費411,257千 元,較上年度減列66,950千元。 2.鼓勵製作國產紀錄片計畫經費35,000千元 ,與上年度同。 3.廣播電視節目輔導與管理經費3,984千元 ,較上年度減列辦理廣播電視節目輔導等 相關事務經費443千元。 4.上年度加速行動寬頻服務及產業發展計畫 —影視內容數位互動提升計畫預算業已編 竣,所列50,000千元如數減列。 5.上年度推動電視產業應用數位特效加值內 容預算業已編竣,所列5,000千元如數減 列。" 2018,5361201200,451242000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,21.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.影視音產業發展中程計畫—流行音樂產業 發展旗艦計畫總經費2,500,000千元,分5 年辦理,104至106年度已編列1,402,981 千元,本年度續編第4年經費427,242千元 ,較上年度減列54,241千元。 2.推動流行音樂產業應用數位特效加值內容 經費24,000千元,較上年度增列輔助應用 數位特效技術產製開發創新影音內容等經 費4,000千元。 3.上年度加速行動寬頻服務及產業發展計畫 —流行音樂數位互動提升計畫預算業已編 竣,所列70,000千元如數減列。" 2018,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,21.3.5,仍照上年度預算數編列。 2018,5361300100,278914000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費250,683千元,較上年度核實 減列人事費3,469千元。 2.基本行政工作維持費28,231千元,較上年 度減列館舍維運等經費71千元。" 2018,5361300200,586164000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.傳統藝術資料庫基礎維運與出版計畫經費 21,058千元,較上年度減列傳統藝術資源 徵集與數位化及展示應用等經費2,628千 元。 2.傳統藝術展演交流與推廣計畫經費70,159 千元,較上年度增列臺灣傳統劇團開枝散 葉計畫等經費36,298千元。 3.傳統藝術展示與營運計畫經費24,666千元 ,較上年度增列接班人傳習展演計畫等經 費8,349千元。 4.臺灣音樂資源整合計畫經費38,518千元, 較上年度減列辦理臺灣音樂研究典藏推廣 及傳藝金曲獎音樂會等經費4,483千元。 5.京劇之展演與發展計畫經費43,605千元, 較上年度減列京劇人才培育及國家團隊巡 演等經費1,807千元。 6.豫劇之展演與發展計畫經費27,537千元, 較上年度減列劇曲推廣演出等經費2,977 千元。 7.臺灣國樂展演與發展計畫經費25,118千元 ,較上年度減列辦理年度公演及國樂推廣 研習等經費11,552千元。 8.臺灣科技融藝創新計畫經費12,653千元, 較上年度減列傳統工藝科技展示等經費33 6千元。 9.補助國立文化機構作業基金305,000千元 ,係補助傳統藝術發展作業基金辦理跨藝 匯流傳統入心跨域加值發展計畫所需經費 ,較上年度減列12,000千元。 10.新增藝術數位推廣計畫經費10,350千元 。 11.新增臺灣行卷─博物館示範計畫經費7,5 00千元。" 2018,5361308100,264836000,國立文化機構作業基金,文化部主管,國立傳統藝術中心,非營業特種基金,文化支出,21.4.3.1, 2018,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,21.4.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5361400100,129600000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,21.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費103,655千元,較上年度核實 減列人事費650千元。 2.基本行政工作維持費25,945千元,較上年 度減列館務營運用電、園區綠美化及雕塑 品維護等經費3,419千元。" 2018,5361400200,260424000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,21.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.美術推展工作經費123,836千元,較上年 度減列辦理臺灣美術家傳記叢書出版及新 典藏庫保存架櫃設備充實等經費13,415千 元。 2.臺灣文化生活品牌國際化計畫-藝術應用 發展經費13,630千元,較上年度減列購置 青年與當代藝術作品及加值應用開發推展 等經費25,021千元。 3.臺灣科技融藝創新計畫經費13,373千元, 較上年度減列展演文宣印刷等經費374千 元。 4.新增國美躍昇-邁向國際級美術館建構計 畫總經費483,040千元,分3年辦理,本年 度編列第1年經費109,585千元。 5.上年度博物館數位導覽計畫預算業已編竣 ,所列5,687千元如數減列。" 2018,5361400500,87535000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,21.5.3.1, 2018,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,21.5.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5361500100,116055000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,21.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費86,284千元,較上年度核實減 列人事費213千元。 2.基本行政工作維持費29,771千元,與上年 度同。" 2018,5361500200,141864000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,21.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推廣工藝研究發展經費75,227千元,較上 年度減列辦理館舍營運與工坊環境設施之 整備及維護等經費7,929千元。 2.新增臺灣工藝生活品牌提升旗艦計畫經費 53,637千元。 3.新增臺灣行卷─博物館示範計畫經費13,0 00千元。 4.上年度工藝plus科技加值應用預算業已編 竣,所列4,117千元如數減列。 5.上年度工藝增值計畫預算業已編竣,所列 53,904千元如數減列。" 2018,5361509000,635000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般建築及設備,文化支出,21.6.3,新增汰換首長專用車1輛經費如列數。 2018,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,21.6.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5361600100,133787000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,21.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費57,106千元,較上年度核實減 列人事費559千元。 2.基本行政工作維持費76,681千元,較上年 度減列水電費等217千元。" 2018,5361600200,190403000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,21.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.博物館業務之推展經費61,456千元,較上 年度減列古蹟因應計畫各項設施必要改善 工程等經費1,899千元。 2.歷史與文化資產維護發展第三期計畫-臺 灣博物館系統建置計畫總經費688,000千 元,公務預算負擔477,000千元,分4年辦 理,105至106年度已編列325,994千元, 本年度續編第3年經費93,547千元,較上 年度減列96,045千元。 3.古物新知-臺博館自然史藏品科技檢測研 究計畫經費5,400千元,較上年度減列購 置檢測儀器設備等經費1,100千元。 4.新增臺灣行卷-博物館示範計畫經費30,0 00千元。" 2018,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,21.7.3,仍照上年度預算數編列。 2018,5361700100,100504000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,21.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費62,753千元,較上年度增列員 額3人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 費2,167千元。 2.基本行政工作維持費37,751千元,較上年 度增列館舍維運等經費914千元。" 2018,5361702000,145537000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,21.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.展示推廣教育活動業務經費16,391千元, 較上年度增列辦理展示教育工作等經費7, 115千元。 2.資訊管理經費937千元,較上年度減列資 訊維護費等105千元。 3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 費14,513千元,較上年度增列典藏文物詮 釋及南島文化相關研究等經費6,786千元 。 4.卑南文化公園─基本行政工作維持經費15 ,609千元,較上年度增列執行史前海洋文 化研究及清潔、植栽維護等經費5,400千 元。 5.工務機電管理業務經費16,169千元,較上 年度減列空調製冰機系統設備等經費2,24 7千元。 6.公共服務活動之規劃及推動業務經費7,91 6千元,較上年度增列志工服務等經費208 千元。 7.南科分館─基本行政工作維持經費18,604 千元,較上年度增列開館營運等經費9,26 2千元。 8.建構智慧型博物館計畫經費24,524千元, 較上年度減列智慧電子票券系統等經費6, 457千元。 9.新增臺灣行卷─博物館示範計畫經費30,8 74千元。 10.上年度臺灣原住民文化資產科技計畫預 算業已編竣,所列5,000千元如數減列。 11.上年度卑南文化公園第二期整體計畫預 算業已編竣,所列9,342千元如數減列。 12.上年度國立臺灣史前文化博物館南科館 整體計畫預算業已編竣,所列84,185千元 如數減列。" 2018,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,21.8.3,仍照上年度預算數編列。 2018,3763010100,414707000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費398,418千元,較上年度核實 增列人事費14,709千元。 2.基本行政工作維持費16,289千元,較上年 度增列環境清潔維護等經費670千元。" 2018,3763010200,227945000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理作業570千元,較上年度減列績 效管制考核作業等經費73千元。 2.岸海巡防作業15,856千元,較上年度減列 業務視導等經費856千元。 3.情報蒐整作業32,421千元,較上年度增列 科技偵查組設置計畫等經費22,553千元。 4.後勤支援作業20,793千元,較上年度增列 署區辦公設備及事務機具汰換等經費239 千元。 5.通訊資訊管理作業156,165千元,較上年 度減列276,130千元,包括: (1)各項通訊資訊業務管理等經費84,165 千元,較上年度增列應勤無線電通信系 統養護等經費3,430千元。 (2)新增旋翼型無人飛行載具試辦計畫總 經費90,000千元,分2年辦理,本年度 編列第1年經費36,000千元。 (3)新增紅外線熱影像系統試辦計畫總經 費130,000千元,分2年辦理,本年度編 列第1年經費36,000千元。 (4)上年度辦理海巡岸際雷達系統換裝計 畫預算業已編竣,所列351,560千元如 數減列。 6.勤務管制作業310千元,較上年度減列辦 理勤指人員訓練等經費3千元。 7.海洋事務推動作業1,830千元,較上年度 減列辦理世界海洋日活動等經費200千元 。" 2018,3763019000,1452000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,22.1.3.1, 2018,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,22.1.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3763100100,3659984000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,631,106千元,較上年度增 列依強化海巡編裝發展方案進用人員之人 事費131,434千元。 2.基本行政工作維持費28,878千元,較上年 度減列通訊費等2,733千元。" 2018,3763100200,4519496000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.後勤業務704,353千元,較上年度增列艦 艇油料等經費137,457千元。 2.海域綜合管理3,523千元,較上年度增列 艦艇衛星電話通訊等經費2,079千元。 3.維護海域秩序及資源保護8,877千元,較 上年度減列資訊服務費等1,644千元。 4.艦艇建造及維修957,226千元,較上年度 增列艦艇特別檢驗(大修)等經費204,631 千元。 5.海事專業訓練25,718千元,較上年度增列 一般水警特考訓練等經費5,484千元。 6.海域偵防查緝2,111千元,較上年度減列 通訊監察及調閱通聯紀錄等經費240千元 。 7.海上巡防1,438千元,較上年度減列海巡 服務工作等經費316千元。 8.強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計 畫總經費16,204,603千元,分10年辦理, 99至106年度已編列13,270,822千元,本 年度續編第9年經費217,545千元,較上年 度減列387,412千元。 9.臺中港海巡基地新建工程計畫總經費877, 372千元,分年辦理,104至106年度已編 列506,137千元,本年度續編第4年經費36 ,000千元,較上年度減列386,857千元。 10.新增籌建海巡艦艇發展計畫總經費42,60 5,123千元,分10年辦理,本年度編列第1 年經費2,562,705千元。" 2018,3763109000,7353000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,22.2.3.1, 2018,3763109800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,22.2.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3763200100,6599002000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費6,590,465千元,較上年度增 列配合募兵制增加志願役人力之人事費30 ,224千元。 2.基本行政工作維持費8,537千元,較上年 度增列軍職人員團體意外保險等經費1,09 1千元。" 2018,3763200200,271129000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,22.3.2.1, 2018,3763209000,39453000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,22.3.3.1, 2018,3763209800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,22.3.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5265010100,443979000,無細項,科技部主管,科技部,一般行政,科學支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費360,286千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,614千元。 2.基本行政工作維持費15,681千元,較上年 度減列檔案庫房設施、會議室及職務宿舍 改善工程等經費19,566千元。 3.資訊管理經費68,012千元,較上年度減列 資訊系統開發等經費15,209千元。" 2018,5265012100,143868000,無細項,科技部主管,科技部,國家災害防救科技中心發展計畫,科學支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.災害應用技術之推動與決策支援計畫經費 78,729千元,較上年度減列氣候變遷整合 之災害風險評估研究等經費8,205千元, 增列災害環境辨識研究等經費3,829千元 ,計淨減4,376千元。 2.防災科技之落實與服務平台計畫經費65,1 39千元,較上年度減列災害環境監測技術 開發等經費3,495千元,增列災害應變情 資作業等經費3,701千元,計淨增206千元 。 3.上年度加速行動寬頻服務及產業發展計畫 -災害訊息廣播平台系統建置計畫預算業 已編竣,所列9,267千元如數減列。" 2018,5265013100,4419433000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,23.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.晶片設計實作計畫經費481,532千元,較 上年度減列智慧電子系統整合技術、晶片 系統設計與實作平台、下世代無線通訊毫 米波射頻前端電路設計、製造及量測技術 發展等經費37,428千元,增列晶片設計服 務及環境建置經費120,000千元,計淨增8 2,572千元。 2.儀器科技發展計畫經費374,697千元,較 上年度減列儀器技術平台發展與應用、先 進光機電系統研發及生醫科技研發環境建 置等經費60,821千元。 3.高速計算與網路應用研究計畫經費577,76 1千元,較上年度減列計算設施維運與資 訊服務、網路服務及資訊安全等經費215, 940千元,增列軟體開發與平台整合、應 用技術創新與服務研發及跨虛實科技人文 計算平台等經費72,510千元,計淨減143, 430千元。 4.地震工程之運作及發展計畫經費293,820 千元,較上年度減列地震工程服務平台及 智慧型雲端監測預警技術研發等經費23,3 00千元,增列結構耐震技術研發經費2,56 7千元,計淨減20,733千元。 5.奈米元件研究與技術人才培育服務計畫經 費577,953千元,較上年度減列奈米元件 研究服務環境建置與維運及先進元件技術 開發等經費78,518千元,增列高頻量測服 務整合型計畫、元件製作及環境建置等經 費231,533千元,計淨增153,015千元。 6.建構全國實驗動物資源服務中心計畫經費 369,290千元,較上年度減列實驗動物資 源及動物試驗設施服務平台等經費43,629 千元,增列醫材產業價值鏈臨床前委託試 驗機構服務能量等經費51,546千元,計淨 增7,917千元。 7.太空科技發展與服務計畫經費898,771千 元,較上年度減列福衛七號及衛星關鍵技 術研發等經費227,426千元,增列微衛星 發展經費175,718千元,計淨減51,708千 元。 8.科技政策研究與資訊服務計畫經費267,11 5千元,較上年度減列創新創業激勵、強 化科技政策支援系統與創新生態體系研究 等經費14,084千元。 9.海洋科技發展計畫經費269,830千元,較 上年度減列海洋科學研究專區建置等經費 592,898千元,增列海洋科研關鍵實驗室 運作等經費5,664千元,計淨減587,234千 元。其中海洋科學研究專區建置計畫總經 費1,793,000千元,分5年辦理,104至106 年度已編列330,000千元,本年度續編第4 年經費12,719千元,較上年度減列247,28 1千元。 10.颱風洪水研究發展計畫經費88,238千元 ,較上年度減列極端降雨致災模擬分析與 先進關鍵技術研發經費27,570千元,增列 大氣水文觀測分析與整合服務平台經費4, 761千元,計淨減22,809千元。 11.院務推動及管理計畫經費88,526千元, 較上年度減列維運經費等535千元。 12.新增綠能科技發展計畫經費131,900千元 。" 2018,5265013200,1762715000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,23.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護 計畫經費765,424千元,與上年度同。 2.台灣光源計畫經費254,163千元,較上年 度減列加速器及實驗站運轉維護等經費51 ,588千元。 3.台灣光子源計畫經費319,798千元,較上 年度減列加速器運轉維護經費74,091千元 ,增列光束線及實驗站運轉維護等經費12 5,679千元,計淨增51,588千元。 4.台澳中子設施運轉維護計畫經費11,599千 元,與上年度同。 5.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費13 7,231千元,較上年度減列維運及光束線 建置等經費173,000千元,增列高解析度 粉末繞射等光束線建置經費109,926千元 ,計淨減63,074千元。 6.新增台灣光子源綠能生醫計畫經費274,50 0千元。" 2018,5265014100,13968000,無細項,科技部主管,科技部,智慧園區推動規劃及管理,科學支出,23.1.5,"運用資訊與通信技術(ICT)發展智慧園區計 畫總經費1,016,789千元,公務預算負擔530 ,539千元,分4年辦理,其中科技部辦理智 慧園區推動規劃及管理經費,105至106年度 已編列27,652千元,本年度續編第3年經費1 3,968千元,較上年度減列298千元。" 2018,5265018100,29948345000,國家科學技術發展基金,科技部主管,科技部,非營業特種基金,科學支出,23.1.6.1, 2018,5265019000,0,交通及運輸設備,科技部主管,科技部,一般建築及設備,科學支出,23.1.7.1, 2018,5265019800,1510000,無細項,科技部主管,科技部,第一預備金,科學支出,23.1.8,仍照上年度預算數編列。 2018,5165101100,382596000,行政管理,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,23.2.1.1, 2018,5265100100,244824000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費221,496千元,較上年度核實 減列人事費2,866千元。 2.基本行政工作維持費23,328千元,較上年 度增列行政大樓頂樓太陽能板工程等經費 378千元。" 2018,5265101000,150569000,綜合企劃,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,23.2.3.1, 2018,5265101600,542055000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫,科學支出,23.2.4,"新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫, 總經費2,847,415千元,分5年辦理,106年 度已編列167,712千元,本年度續編第2年經 費542,055千元,較上年度增列374,343千元 。" 2018,5265109000,1226000,交通及運輸設備,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,一般建築及設備,科學支出,23.2.5.1, 2018,5265109800,1000000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,23.2.6,仍照上年度預算數編列。 2018,5165201100,107383000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,國立中科實驗高級中學,教育支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費81,494千元,較上年度增列國 中部教職員8人之人事費及員工薪俸晉級 差額等經費8,489千元。 2.基本行政工作維持費17,003千元,較上年 度增列國中部購置教室空氣清淨設備等經 費2,888千元。 3.教學訓輔業務8,886千元,較上年度減列 購置國中部教學及實驗器材等經費933千 元。" 2018,5265200100,247062000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,23.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費210,798千元,較上年度核實 減列人事費15,423千元。 2.基本行政工作維持費36,264千元,較上年 度增列辦公大樓機電養護等經費502千元 。" 2018,5265201000,1060000,企劃行政,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,23.3.3.1, 2018,5265209800,1000000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,23.3.4,仍照上年度預算數編列。 2018,5165301100,279780000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,23.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費250,830千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額、外籍教師專業教學津 貼及退休退職給付等經費3,002千元。 2.基本行政工作維持18,399千元,較上年度 減列台電優惠電價等經費1,725千元。 3.教學訓輔業務10,551千元,較上年度減列 就學優待補助等經費50千元。" 2018,5265300100,189070000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,23.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費152,396千元,較上年度減列 聘用人員人事費等2,629千元。 2.基本行政工作維持費36,674千元,較上年 度增列購置檔案庫房設備等經費1,520千 元。" 2018,5265301000,47212000,綜合企劃,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,23.4.3.1, 2018,5265309800,1000000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,23.4.4,仍照上年度預算數編列。 2018,4066010100,194315000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費145,685千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,513千元。 2.基本行政工作維持費48,630千元,較上年 度減列資訊軟硬體維護等經費3,082千元 。" 2018,4066010200,17745000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,24.1.2,"本年度預算數17,745千元,係辦理金融監理 業務所需經費,較上年度減列委託研究與赴 國外、大陸地區開會及訓練等經費2,484千 元。" 2018,4066019800,320000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,24.1.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2018,4066100100,324841000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費264,512千元,較上年度核實 減列人事費1,329千元。 2.基本行政工作維持費60,329千元,較上年 度減列水電費及資訊硬體設備購置經費等 2,092千元,增列資訊服務費及資訊軟體 購置經費等1,047千元,計淨減1,045千元 。" 2018,4066100300,6639000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,24.2.2,"本年度預算數6,639千元,係辦理銀行監理 業務所需經費,較上年度減列大陸地區旅費 等992千元。" 2018,4066109000,635000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般建築及設備,財務支出,24.2.3.1, 2018,4066109800,170000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,24.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2018,4066200100,309028000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費288,611千元,較上年度核實 減列人事費1,450千元。 2.基本行政工作維持費20,417千元,較上年 度減列電費、電信總機系統汰換更新及網 路申報系統開發等經費3,894千元。" 2018,4066200400,8696000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,24.3.2,"本年度預算數8,696千元,係辦理證券期貨 市場監理業務所需經費,較上年度減列國外 旅費等664千元。" 2018,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,24.3.3,仍照上年度預算數編列。 2018,4066300100,137024000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,24.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費122,574千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費740千元。 2.基本行政工作維持費14,450千元,較上年 度減列水電費、一般事務費、資訊服務費 及資訊硬體設備購置經費等974千元,增 列資訊系統開發經費等485千元,計淨減4 89千元。" 2018,4066300500,5150000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,24.4.2,"本年度預算數5,150千元,係辦理保險監理 業務所需經費,較上年度減列委辦費及國外 旅費等617千元。" 2018,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,24.4.3,仍照上年度預算數編列。 2018,4066400100,402089000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,24.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費367,542千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費6,550千元。 2.基本行政工作維持費34,547千元,較上年 度減列資訊硬體設備購置等經費397千元 。" 2018,4066400600,23212000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,24.5.2,"本年度預算數23,212千元,係辦理金融機構 檢查業務所需經費,較上年度增列大陸地區 旅費及國外旅費等3,932千元。" 2018,4066409800,648000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,24.5.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2018,5169010500,1025034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,25.1.1,"本年度預算數1,025,034千元,係各榮民總 醫院及其分院臨床教學研究經費,與上年度 同。" 2018,5169010700,14751000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.退除役官兵就學獎助1,506千元,較上年 度減列對學生之獎助38,595千元。 2.退除役官兵職業技術訓練13,245千元,較 上年度增列水電費等115千元。" 2018,6169010400,9983009000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,25.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.榮民健康保險經費5,301,136千元,較上 年度減列94,319千元。 2.榮眷健康保險經費1,757,788千元,較上 年度增列10,676千元。 3.榮民健保醫療部分負擔經費2,924,085千 元,較上年度減列366,851千元。" 2018,6269010900,590268000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,25.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費51,969千元,較上年 度增列水電費及通訊費等2,763千元。 2.清寒榮民子女就學補助經費9,084千元, 較上年度減列2,156千元。 3.志工服務照護榮民作業經費108,756千元 ,較上年度增列3,283千元。 4.榮民榮眷遺眷急難救助及慰問經費303,08 8千元,較上年度減列11,041千元。 5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費98,1 47千元,較上年度減列5,257千元。 6.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談5,254千 元,較上年度減列辦理座談等經費456千 元。 7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業2, 444千元,較上年度減列一般事務費等446 千元。 8.海內外退伍軍人聯繫作業11,526千元,較 上年度增列1,476千元。" 2018,6369010100,3608957000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,25.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,979,084千元,較上年度核 實減列人事費36,886千元。 2.基本行政工作維持費98,118千元,較上年 度增列通訊費、設備及投資等21,644千元 。 3.幹部在職及役男替代役訓練經費2,768千 元,較上年度減列1,309千元。 4.辦理統計與資訊管理作業經費74,850千元 ,較上年度減列設備及投資18,175千元。 5.辦理榮民工程公司清理計畫454,137千元 ,較上年度增列補助榮民工程公司虧損填 補經費288,258千元。" 2018,6369010300,2370272000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,25.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對榮民及特定醫療體系之補助1,551,065 千元,較上年度減列補助各榮民總醫院及 其分院之退休撫卹金、樂生療養院寄醫榮 民醫療照護費用等111,651千元。 2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務338,15 6千元,較上年度增列照服員外包等經費3 ,666千元。 3.各級榮民醫院營運督導管理3,072千元, 較上年度減列辦理醫學活動等經費224千 元。 4.社區醫療服務152,389千元,較上年度增 列整合性預防保健及發展社區巡迴醫療等 經費43,371千元。 5.醫事人力培訓與專業教育訓練31,844千元 ,較上年度增列醫事人力訓練、國防醫學 院代訓公費生及配合衛生福利部辦理重點 科別培育公費醫師制度計畫等經費7,815 千元。 6.高齡醫學發展與照護150,667千元,較上 年度增列提供高齡醫學整合照護及健康照 護等經費31,516千元。 7.安寧緩和醫療照護與推廣69,179千元,較 上年度增列推動安寧居家照護等經費58,2 61千元。 8.榮民養護公務預算病床轉型護理之家73,9 00千元,較上年度減列榮民病床設施設備 改善經費6,784千元。" 2018,6369010600,5356000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區永續經營,福利服務支出,25.1.7,"本年度預算數5,356千元,係林區經營管理 經費,與上年度同。" 2018,6369010800,8801820000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,25.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費1,001,733千元,較 上年度增列照服員外包等經費223,003千 元。 2.就養榮民給與等經費7,764,766千元,較 上年度增列122,149千元。 3.就養榮民養護材料費15,146千元,與上年 度同。 4.就養榮民文康活動及住院年節慰問10,053 千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 經費450千元。 5.廢水廢棄物及環境保護作業10,122千元, 較上年度增列一般事務費等2,352千元。" 2018,6369019000,234924000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,25.1.9.1, 2018,6369019800,19000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,25.1.10,仍照上年度預算數編列。 2018,7669019600,89336698000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,25.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.官兵一次退除役給付5,560,986千元,較 上年度減列一次退伍金等135,224千元。 2.大陸已退來台軍官給付半俸10,270千元, 較上年度減列1,438千元。 3.退休及贍養官兵薪給60,077,770千元,較 上年度減列退休俸780,502千元。 4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,394,40 8千元,較上年度減列15,390千元。 5.退休及贍養官兵眷屬各項補助22,172,351 千元,較上年度減列子女教育補助費及優 惠存款利息差額補助等經費325,908千元 。 6.國軍單身退員宿舍服務與管理11,177千元 ,較上年度減列臨時人員酬金等1,182千 元。 7.國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金50 0千元,與上年度同。 8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金109, 236千元,較上年度減列35,707千元。" 2018,7769019700,7552000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,25.1.12,"本年度預算數7,552千元,係辦理退除業務 作業經費,較上年度減列669千元。" 2018,3271150100,100705000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,26.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費79,414千元,較上年度核實減 列人事費8,968千元。 2.基本行政工作維持費4,976千元,較上年 度減列國內、外旅費等669千元。 3.行政管理經費16,315千元,較上年度減列 保險費及一般事務費等746千元,增列資 訊服務費及房屋建築養護費等587千元, 計淨減159千元。" 2018,3271150200,15432000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,26.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.民政社衛業務經費1,110千元,較上年度 減列基層芳草人物表揚、跨域地方治理研 討會等經費1,238千元。 2.經建財務業務經費459千元,較上年度減 列地方特色產業行銷活動等經費1,602千 元。 3.教文及資料業務經費12,754千元,較上年 度減列編印臺灣省政報導、機電設備維護 委外等經費1,662千元,增列省政資料館 原九二一重建績效展示陳列室等室內空間 裝修工程經費8,000千元,計淨增6,338千 元。 4.法規業務經費1,109千元,較上年度減列 國內旅費等48千元。" 2018,3271159000,1951000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,26.1.3.1, 2018,3271159800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,26.1.4,仍照上年度預算數編列。 2018,3271160100,52328000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,26.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費40,047千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費7,775千元,較上年 度減列臨時人員酬金、公務車輛稅捐保險 費及短程車資等經費543千元,增列退休 退職人員三節慰問金6千元,計淨減537千 元。 3.進修訓練經費170千元,與上年度同。 4.聯繫業務經費1,150千元,與上年度同。 5.園區藝文活動經費472千元,與上年度同 。 6.檔案管理經費2,714千元,與上年度同。" 2018,3271160200,2038000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,26.2.2.1, 2018,3271160300,549000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,26.2.3.1, 2018,3271160400,2550000,研究發展,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,26.2.4.1, 2018,3271169000,483000,其他設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,26.2.5.1, 2018,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,26.2.6,仍照上年度預算數編列。 2018,5371160500,1199000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,26.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學術研究發展經費105千元,較上年度增 列赴大陸地區辦理檔案史料數位典藏學術 研討及交流旅費22千元。 2.典藏展示及推廣業務經費285千元,較上 年度減列超時加班費70千元,增列辦理議 政史料展覽等經費100千元,計淨增30千 元。 3.行政業務經費809千元,較上年度減列水 電費、國內旅費及維護古蹟等經費496千 元。" 2018,5171185100,51165034000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,26.3.1,"本年度預算數51,165,034千元,較上年度增 列1,197,083千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 本辦公費、私立學校教職員公教人員保 險保費及外籍英語教師等經費16,787,536 千元。 2.補助各直轄市及縣市學校營養午餐及採用 四章一Q食材、中途學校、國中雜費減免 、學校水電費與老舊校舍整建及相關設施 經費18,200,000千元。 3.補助各直轄市及縣市應繳納之退休教育人 員優惠存款差額利息經費15,177,498千元 。 4.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費1, 000,000千元。" 2018,5871186000,11000000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,26.3.2,"本年度預算數11,000,000千元,係補助各直 轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 計畫等經費,與上年度同。" 2018,5971186100,24700000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,26.3.3,"本年度預算數24,700,000千元,較上年度增 列1,200,000千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施及 疏濬清淤等經費18,700,000千元。 2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 6,000,000千元。" 2018,6171186600,862925000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,26.3.4,"本年度預算數862,925千元,係補助各直轄 市與縣市依法應負擔之農民健康保險及國民 年金保險等經費,較上年度減列26,969千元 。" 2018,6271186700,4565666000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,26.3.5,"本年度預算數4,565,666千元,係補助各直 轄市及縣市低收入戶生活補助等經費,較上 年度增列80,685千元。" 2018,6371186800,29633301000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,26.3.6,"本年度預算數29,633,301千元,係補助各直 轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 老人、婦女福利服務與中低收入老人生活津 貼及老年農民福利津貼等經費,較上年度增 列296,581千元。" 2018,8671188400,14976642000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,26.3.7,"本年度預算數14,976,642千元,較上年度增 列378,397千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 、對公立醫療院所補助等經費10,781,259 千元。 2.補助各直轄市及縣市應繳納之退休公務、 警察、消防人員優惠存款差額利息經費3, 695,383千元。 3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 費500,000千元。" 2018,8671189100,1481506000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市保障財源補助,專案補助支出,26.3.8,"本年度預算數1,481,506千元,係依地方制 度法規定保障各直轄市及縣市政府獲配之中 央統籌分配稅款、一般性及專案補助款合計 數,不低於103年度相同基礎之獲配水準, 較上年度減列2,501,821千元。" 2018,8671189200,0,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市繳款專案補助,專案補助支出,26.3.9,"上年度為鼓勵直轄市與縣市繳納積欠以前年 度全民健康保險保費、勞工保險保費及退休 人員優惠存款差額利息等補助經費業已編竣 ,所列94,720千元如數減列。" 2018,8771188500,23500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,26.3.10,"本年度預算數23,500,000千元,係對直轄市 及縣市平衡預算補助經費,以改善其財政收 支,較上年度減列905,280千元。" 2018,3271550100,50515000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,26.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費44,744千元,較上年度核實減 列人事費8,225千元。 2.基本行政工作維持費5,771千元,較上年 度減列水電費、電話費、訟訴費、差旅費 、辦公房舍整修及本府周邊私有土地收購 等經費14,625千元,增列專業教育訓練費 、稅捐及規費等160千元,新增行政勞務 臨時人員酬金、購置網路防火牆及機櫃等 設備經費2,139千元,計淨減12,326千元 。" 2018,3271550200,7912000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,26.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人才培育與表揚經費200千元,與上年度 同。 2.辦理金馬地區機關學校等補助經費4,838 千元,較上年度減列辦理同鄉會聯繫及對 福建省各縣之補助等經費3,389千元,增 列對學校或社團辦理藝文、環保、慈善等 活動補助經費1,327千元,計淨減2,062千 元。 3.輔導金馬地區業務經費2,874千元,較上 年度減列委外辦理機關功能再造法制研究 等經費4,469千元,新增辦理行政院政策 說明會、人民陳情案、公聽會等經費1,00 0千元,計淨減3,469千元。" 2018,3271559800,10000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,26.4.3,本年度預算數較上年度減列如列數。