year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note 2019,3102010100,881463000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費627,852千元,較上年度減列 員額10人之人事費6,000千元,伸算增列 調整待遇等經費18,494千元,計淨增12,4 94千元。 2.基本行政工作維持費195,258千元,較上 年度增列景觀照明節能汰換、強化博愛路 側安全防護設施等經費29,341千元。其中 外牆清洗防護及局部檢修工程計畫總經費 31,645千元,分2年辦理,107年度已編列 15,465千元,本年度續編最後1年經費16, 180千元,較上年度增列715千元。 3.資訊行政工作維持費52,906千元,較上年 度增列建置府區監控中心及訪客系統等經 費12,220千元。 4.警衛行政工作維持費5,447千元,較上年 度增列軍職人員服裝購置等經費1,025千 元。" 2019,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首國內 外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 其他相關經費,與上年度同。" 2019,3102010300,15805000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.慶典布置經費4,580千元,較上年度增列 布置會場等經費229千元。 2.慶典接待經費11,225千元,較上年度減列 印製賀卡等經費38千元。" 2019,3102010400,6724000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, 2019,3102010500,7353000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數7,353千元,係辦理新聞聯繫 與發布所需經費,較上年度減列辦理新聞活 動等經費2,841千元。" 2019,3102010600,22508000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第9任卸任總統禮遇經費8,683千元,較上 年度增列禮遇經費93千元。 2.第13任卸任總統禮遇經費8,683千元,較 上年度減列處理事務等經費907千元。 3.第13任卸任副總統禮遇經費5,142千元, 較上年度減列處理事務等經費433千元。" 2019,3102010800,6741000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.印信鑄造及公報編印經費3,180千元,較 上年度增列各機關印信製(換)發等經費1, 403千元。 2.勳章製作及敬老事宜經費3,561千元,較 上年度減列勳章製作等經費64千元。" 2019,3102019800,2873000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.8,本年度預算數較上年度增列如列數。 2019,3102100100,173888000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費147,211千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費26,677千元,較上年 度減列汰購冷氣機及碎紙機等設備經費1, 606千元。" 2019,3102102000,21584000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數21,584千元,係國家安全諮詢 研究業務經費,較上年度增列外交、兩岸及 經貿等相關議題研究經費2,102千元。" 2019,3102109000,4674000,交通及運輸設備,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,1.2.3.1, 2019,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5302300100,185233000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費150,065千元,較上年度核實 減列人事費4,004千元。 2.基本行政工作維持費31,668千元,較上年 度增列辦公室內部空間調整及典藏庫房屋 頂防水工程等經費14,178千元。 3.資訊業務經費3,500千元,較上年度增列 導入資訊安全管理系統認證等經費1,000 千元。 4.上年度古蹟建築物整修工程規劃設計監造 等預算業已編竣,所列16,490千元如數減 列。" 2019,5302301000,14871000,無細項,總統府主管,國史館,檔案文物管理與編纂,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文物管理應用經費4,229千元,較上年度 減列影印機維修等經費16千元。 2.檔案管理應用經費6,958千元,較上年度 減列檔案數位化委外掃描等經費39千元。 3.史料編纂經費3,684千元,較上年度增列 史籍內容數位化服務等經費600千元。" 2019,5302309000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國史館,一般建築及設備,文化支出,1.3.3.1, 2019,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5302313000,71998000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費56,751千元,較上年度核實減 列人事費2,379千元。 2.基本行政工作維持費15,247千元,較上年 度增列文獻大樓電梯升降機組設備等經費 450千元。" 2019,5302314000,25351000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.民俗文物管理應用經費5,371千元,較上 年度增列史蹟大樓維運、館藏文物拍攝及 目錄建檔等經費2,042千元。 2.文獻管理應用經費15,872千元,較上年度 增列史料檔案整理等經費7,296千元。 3.文獻研究編纂經費4,108千元,較上年度 減列史蹟大樓管理維護費等808千元。" 2019,5202400100,270580000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費206,515千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費11,107千元。 2.基本行政工作維持費54,340千元,較上年 度減列房屋建築養護費等3,362千元。 3.幼兒園運作維持經費9,725千元,較上年 度增列約聘助理人員薪資及勞健保費等19 9千元。" 2019,5202401000,3319369000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, 2019,5202402000,1676525000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, 2019,5202404000,1090450000,無細項,總統府主管,中央研究院,南部院區,科學支出,1.5.4,"南部院區計畫總經費5,545,417千元,分年 辦理,105至107年度已編列1,821,014千元 ,本年度續編第4年經費1,090,450千元,較 上年度增列844,436千元。" 2019,5202405000,1033403000,科學研究基金,總統府主管,中央研究院,非營業特種基金,科學支出,1.5.5.1, 2019,5202409000,0,交通及運輸設備,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.6.1, 2019,5202409800,7375000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.7,仍照上年度預算數編列。 2019,3203010100,927299000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費852,558千元,較上年度減列 駕駛2人之人事費600千元,增列伸算調整 待遇及承接省級機關移入職工6人之人事 費42,012千元,計淨增41,412千元。 2.基本行政工作維持費72,769千元,較上年 度增列水電費、通訊費及油料費等2,485 千元。 3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。 4.檔案管理典藏掃描及維護經費397千元, 與上年度同。 5.資料蒐集及陳列經費1,425千元,較上年 度增列圖書館服務功能等經費200千元。" 2019,3203010700,12064000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費338千元,與上年度同。 2.施政報告編印經費684千元,與上年度同 。 3.政策及法案之研審經費788千元,較上年 度減列公民投票審議委員會運作經費50千 元。 4.派員出國計畫經費789千元,較上年度增 列派員參加國際會議等經費229千元。 5.公共事務推展經費6,140千元,較上年度 增列院長民意專線及電子信箱勞務服務費 等640千元。 6.法規審查研議及訴願審議督導3,325千元 ,與上年度同。" 2019,3203011100,6150000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,150千元,係院長行使職權 之相關必要支出,與上年度同。" 2019,3203011500,39793000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技發展企劃及行政工作維持費34,820千 元,較上年度減列辦公室整修等經費1,35 0千元,增列數據通訊費及辦公大樓管理 費等1,835千元,計淨增485千元。 2.政府科技概算審議經費2,991千元,較上 年度增列審查費及出席費等1,096千元。 3.科技會報及重要科技策略會議經費1,982 千元,較上年度減列邀請國外學者專家來 臺日支費、場地及設備租金等經費2,081 千元。" 2019,3203011600,34390000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南部聯合服務業務經費8,979千元,較上 年度減列149,276千元,包括: (1)基本運作經費8,979千元,與上年度同 。 (2)上年度南部聯合服務中心興建辦公廳 舍計畫預算業已編竣,所列149,276千 元如數減列。 2.中部聯合服務業務經費6,605千元,與上 年度同。 3.東部聯合服務業務經費5,369千元,與上 年度同。 4.雲嘉南區聯合服務業務經費6,318千元, 與上年度同。 5.新增金馬聯合服務業務經費7,119千元。" 2019,3203011800,8019000,無細項,行政院主管,行政院,國土及資通安全業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土安全規劃經費4,709千元,與上年度 同。 2.資通安全業務經費3,310千元,較上年度 減列國內旅費等9千元。" 2019,3203011900,7622000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.災害防救行政工作維持費1,940千元,較 上年度減列購置文具紙張等經費30千元。 2.全國災害防救業務推展經費5,682千元, 較上年度減列辦理各項研習經費509千元 ,增列派員參加國際會議及汰購冷氣機等 506千元,計淨減3千元。" 2019,3203012000,18685000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.性別平等綜合企劃業務經費2,301千元, 與上年度同。 2.推展性別平等權益促進工作經費1,517千 元,與上年度同。 3.推展性別平等權利保障工作經費6,073千 元,較上年度增列辦理臺歐盟性別平權與 人權推動等經費2,800千元。 4.性別平等推廣及發展工作經費8,794千元 ,較上年度增列辦理臺歐盟性別平權與人 權培訓課程等經費1,587千元。" 2019,3203012200,14919000,無細項,行政院主管,行政院,消保及食安業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消費者保護綜合企劃業務經費4,380千元 ,較上年度減列委員兼職費等173千元, 增列志工工作交流檢討及活動等經費164 千元,計淨減9千元。 2.消費者保護督導業務經費2,838千元,較 上年度減列捐助民間團體辦理消費者保護 相關事務經費36千元。 3.消費者保護法制業務經費902千元,與上 年度同。 4.消費者保護官業務經費3,299千元,與上 年度同。 5.食品安全業務經費3,500千元,較上年度 減列辦理食品安全相關會議專家出席費等 408千元。" 2019,3203012300,70050000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊系統維運及更新經費42,184千元,較 上年度增列數據通訊費及資訊操作維護費 等656千元。 2.政務資料智慧分析應用計畫總經費93,500 千元,分4年辦理,106至107年度已編列3 7,400千元,本年度續編第3年經費27,866 千元,較上年度增列8,466千元。" 2019,3203012400,52030000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新聞聯繫與發布經費3,434千元,與上年 度同。 2.法令政策溝通經費20,413千元,較上年度 減列政策宣導等經費3,308千元。 3.輿情蒐報與研析經費7,461千元,較上年 度增列辦理輿情資料分析臨時人員待遇等 經費206千元。 4.辦理縣市政府新聞聯繫及輿情蒐報經費8, 549千元,較上年度減列政策宣導等經費4 65千元,增列車站燈箱管理維護等經費32 0千元,計淨減145千元。 5.新聞影音圖像資料之攝製經費6,614千元 ,較上年度增列委請廠商播放記者會及新 聞影音等經費1,337千元。 6.國情資料編印及供應經費5,559千元,較 上年度增列重大政策說明資料編印經費52 0千元。" 2019,3203019000,22042000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.12.1, 2019,3203019800,3800000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.13,仍照上年度預算數編列。 2019,3203100100,845964000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費813,737千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費29,897千元。 2.基本行政工作維持費30,183千元,較上年 度增列辦理檔案整理等經費1,916千元。 3.政府內部控制監督機制規劃及督導經費2, 044千元,較上年度減列辦理政府內部控 制研討及推廣等經費110千元。" 2019,3203101000,3766000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央總預算之核編與執行經費3,077千元 ,較上年度減列法規編印等經費6千元。 2.地方政府主計業務之督導與查核經費689 千元,與上年度同。" 2019,3203101100,2172000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數2,172千元,係辦理特種基金 預算核編及執行經費,較上年度減列法規編 印等經費17千元,增列派員出國研習美國特 種基金預算制度經費319千元,計淨增302千 元。" 2019,3203101200,2211000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央總決算之處理與核編經費1,564千元 ,與上年度同。 2.特種基金會計事務處理及決算核編經費64 7千元,與上年度同。" 2019,3203101300,26326000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理統計行政與統計標準經費552千元, 較上年度減列電腦週邊設備等耗材費70千 元。 2.辦理綜合統計經費12,373千元,較上年度 減列督導地方政府查報物價及調查服務業 等經費846千元,增列統計業務資訊化系 統維護等經費563千元,計淨減283千元。 3.辦理家庭收支統計經費12,529千元,較上 年度減列家戶面統計調查資訊管理系統維 護費793千元,增列家庭收支調查紀念品 等經費273千元,計淨減520千元。 4.辦理綠色國民所得統計經費872千元,較 上年度減列統計年鑑編印等經費132千元 。" 2019,3203101400,95258000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理農林漁牧業普查經費760千元,較上 年度減列辦理普查母體判定調查及專題研 究等經費2,640千元。 2.辦理工業及服務業普查經費4,917千元, 較上年度減列攤販經營概況調查等經費5, 029千元,增列派員出國研習及辦理委託 研究等經費1,531千元,計淨減3,498千元 。 3.辦理人口及住宅普查經費11,816千元,較 上年度減列委託辦理人口及住宅普查精進 作業研究等經費928千元,增列辦理人口 及住宅普查試驗調查等經費6,394千元, 計淨增5,466千元。 4.普查資訊供應管理及發展經費15,545千元 ,較上年度減列普抽查地理資訊建置作業 等經費1,767千元,增列共通性普抽查資 訊系統維護等經費3,470千元,計淨增1,7 03千元。 5.國富統計經費703千元,與上年度同。 6.人力資源及專案調查經費35,142千元,較 上年度增列辦理人力資源及專案調查宣導 及郵資等經費2,115千元。 7.受僱員工薪資調查及生產力統計經費11,5 84千元,與上年度同。 8.各機關統計調查及調查網管理經費14,791 千元,與上年度同。" 2019,3203101500,15972000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數15,972千元,係辦理主計人員 訓練經費,較上年度減列膳食費及教材費等 1,932千元,增列訓練業務臨時人員酬金等2 ,277千元,計淨增345千元。" 2019,3203101600,76410000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.歲計會計資訊管理經費26,823千元,較上 年度增列辦理中央及地方之公務機關與基 金歲計會計系統軟體維護、諮詢服務、上 線輔導及改版推動等經費3,942千元。 2.統計及行政資訊管理經費9,919千元,較 上年度減列委託辦理普查數據應用技術研 究等經費1,978千元,增列共通性普查資 料處理、普查結果表編製、動態查詢等系 統及主計數據整合應用軟硬體維護等經費 907千元,計淨減1,071千元。 3.資訊系統維運管理經費24,596千元,較上 年度減列機房、主計資訊系統集中維運平 台及機房維運等經費3,176千元。 4.跨機關整合共用行政資訊系統推動計畫總 經費108,972千元,分4年辦理,106至107 年度已編列40,583千元,本年度續編第3 年經費15,072千元,較上年度減列550千 元。" 2019,3203109000,27638000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, 2019,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 2019,3203300100,351380000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費320,119千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 4,900千元。 2.基本行政工作維持費25,697千元,較上年 度減列汰換空調設備等經費1,576千元, 增列合署辦公大樓冰水主機分攤款及汰購 辦公室照明燈具等經費3,026千元,計淨 增1,450千元。 3.人事行政資訊工作經費5,216千元,與上 年度同。 4.人事資料登記管理經費348千元,與上年 度同。" 2019,3203300200,182687000,無細項,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人事行政綜合規劃經費3,134千元,較上 年度減列派員出國考察人事考銓業務等經 費195千元。 2.合理配置組設人力經費2,104千元,較上 年度減列通訊費等45千元。 3.公務人員培訓與考用經費57,137千元,較 上年度減列出國考察人力資源發展業務等 經費2,521千元。 4.給與福利制度規劃經費1,729千元,較上 年度增列派員出國考察公部門待遇制度等 經費86千元。 5.人事資訊發展規劃經費65,016千元,較上 年度減列11,027千元,包括: (1)全國性共用人事業務資訊系統功能提 升及維運計畫總經費290,371千元,分4 年辦理,106至107年度已編列136,676 千元,本年度續編第3年經費54,744千 元,較上年度減列11,027千元。 (2)人力資源資訊服務經費10,272千元, 與上年度同。 6.策略性人力資源跨域整合計畫總經費442, 236千元,分4年辦理,106至107年度已編 列120,532千元,本年度續編第3年經費57 ,970千元,本科目編列53,567千元,較上 年度減列2,665千元。" 2019,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.3,仍照上年度預算數編列。 2019,7603303400,4003000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付3, 204千元,較上年度減列優惠存款利息差 額補貼經費2,340千元。 2.第一屆資深立法委員自願退職給付799千 元,較上年度減列優惠存款利息差額補貼 經費799千元。" 2019,7603303600,9133000,無細項,行政院主管,人事行政總處,執行職務意外傷亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數9,133千元,係辦理中央公教 員工非屬公務人員保障法適(準)用對象執 行職務意外傷亡慰問給付經費,與上年度同 。" 2019,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 舊制退撫給付,與上年度同。" 2019,8903304500,1873224000,無細項,行政院主管,人事行政總處,婚喪生育、子女教育及低薪配套補助,其他支出,2.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公教人員婚喪生育及子女教育補助經費1, 691,500千元,與上年度同。 2.新增低薪配套措施經費181,724千元。" 2019,3203340100,135827000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費130,843千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 7,561千元。 2.基本行政工作維持費4,984千元,較上年 度增列電動車電池租金等52千元。" 2019,3203341000,96849000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.在職訓練研習課程經費47,694千元,較上 年度減列學員膳宿等經費1,440千元。 2.訓練輔導行政維持經費14,689千元,較上 年度增列房屋建築及設備費、照明設備改 善及公有危險建築詳評計畫等經費5,818 千元。 3.人力資源研究發展經費29,374千元,較上 年度減列資訊及電腦教學設備汰購經費3, 904千元,增列雲端主機租用經費5,483千 元,計淨增1,579千元。 4.網路教學系統經費689千元,較上年度減 列數位行動學習網系統增修及維護經費4, 308千元。 5.策略性人力資源跨域整合計畫總經費442, 236千元,分4年辦理,本年度續編第3年 經費57,970千元,新增本科目編列4,403 千元。" 2019,3203349000,0,營建工程,行政院主管,公務人力發展學院,一般建築及設備,行政支出,2.4.3.1, 2019,3203349800,1200000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,第一預備金,行政支出,2.4.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5303400100,791963000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費576,492千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 59,764千元。 2.基本行政工作維持費215,471千元,較上 年度增列院區清潔及植栽維護等經費24,9 46千元。" 2019,5303400200,96355000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物研究、展覽與推廣,文化支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.器物研究與展覽經費8,344千元,較上年 度減列辦理年度特展及學術研討會等經費 10,392千元。 2.書畫研究與展覽經費14,254千元,較上年 度增列辦理展覽設計製作等經費6,300千 元。 3.圖書研究與展覽經費10,558千元,較上年 度增列辦理展覽設計製作等經費879千元 。 4.展示服務經費13,845千元,較上年度增列 展場服務承攬人力等經費2,847千元。 5.社教推廣經費17,666千元,較上年度增列 教育推廣等經費5,794千元。 6.數位教推與服務維運經費17,715千元,較 上年度減列購置資訊軟硬體設備等經費2, 666千元。 7.文物科技研析與實驗室維護經費5,438千 元,較上年度減列購置文物科學檢測設備 等經費3,369千元。 8.國際交流計畫經費1,313千元,較上年度 減列邀請國際策展人訪臺交流等經費262 千元。 9.博物館館校合作教育資料鏈結服務計畫總 經費24,000千元,分3年辦理,107年度已 編列7,538千元,本年度續編第2年經費7, 222千元,較上年度減列316千元。" 2019,5303400300,23334000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物徵集與管理,文化支出,2.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.器物管理經費3,989千元,較上年度增列 文物包裝材料等經費461千元。 2.書畫管理經費4,292千元,較上年度增列 書畫數位典藏資料庫內容擴充等經費62千 元。 3.圖書管理經費5,005千元,較上年度減列 文獻資料庫建檔維護業務等經費4,126千 元。 4.文物登錄管理與保存修護經費6,595千元 ,較上年度減列購置文物修護科學研析設 備等經費327千元。 5.文物創意管理經費3,453千元,較上年度 減列文創資源網系統維護等經費34千元。" 2019,5303400400,59797000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,南院文物研究、展覽與推廣,文化支出,2.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南院文物研究與展覽經費20,234千元,較 上年度減列專題影片拍攝等經費2,394千 元。 2.南院教育推廣與數位服務經費39,563千元 ,較上年度減列教育推廣等經費6,665千 元。" 2019,5303400500,21361000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,南院文物徵集與管理,文化支出,2.5.5,"本年度預算數21,361千元,係辦理南院文物 徵集與管理業務經費,較上年度減列文物運 輸保險費等3,770千元。" 2019,5303400600,136892000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全管理維護,文化支出,2.5.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.北部院區安全管理維護經費39,161千元, 較上年度增列展場文物安全維護勤務等經 費3,712千元。 2.南部院區安全管理維護經費97,731千元, 較上年度增列辦理保全業務等經費1,548 千元。" 2019,5303400700,837797000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,新故宮計畫,文化支出,2.5.7,"新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程 計畫總經費10,100,000千元,分6年辦理,1 07年度已編列420,340千元,本年度續編第2 年經費837,797千元,較上年度增列417,457 千元。" 2019,5303409000,1080000,交通及運輸設備,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.5.8.1, 2019,5303409800,3600000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.5.9,仍照上年度預算數編列。 2019,5903410100,808763000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費682,447千元,較上年度增列 伸算調整待遇等經費及承接省級機關業務 移入員額之人事費35,969千元。 2.基本行政工作維持費63,063千元,較上年 度增列承接省級機關業務及汰換照明燈管 等經費16,950千元。 3.新增中興新村維運經費63,253千元。" 2019,5903411000,19751000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,規劃及推動國家發展計畫綜合業務,其他經濟服務支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃推動國家發展計畫經費1,530千元, 較上年度減列教育訓練費等1千元。 2.彙編施政計畫及健全中長程個案計畫體制 經費966千元,較上年度減列一般事務費 等237千元。 3.辦理國家發展重要議題研究經費7,600千 元,與上年度同。 4.編製國家發展經社資料經費3,272千元, 較上年度減列委託辦理台灣經濟論衡刊物 編製經費500千元。 5.管理圖書資訊及出版品經費3,080千元, 較上年度增列維護圖書自動化系統等經費 62千元。 6.推動國際合作及交流相關業務經費3,303 千元,較上年度增列出席亞太經濟合作會 議(APEC)相關會議與活動旅費等432千元 。" 2019,5903411100,19500000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,研擬經濟政策、協調推動財經措施,其他經濟服務支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.經濟、景氣情勢分析經費10,500千元,較 上年度增列辦理中國大陸新經濟產業發展 趨勢對臺灣影響與因應之研究等經費1,31 8千元。 2.財經新策略規劃研究經費9,000千元,較 上年度增列辦理政府大數據資料之分析與 應用等經費2,290千元。" 2019,5903411200,15453000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進社會發展及計畫審議協調,其他經濟服務支出,2.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.社會發展重要議題研析與規劃經費4,090 千元,較上年度增列出席亞太經濟合作會 議(APEC)相關會議與活動旅費等619千元 。 2.政府服務規劃及推動經費6,180千元,較 上年度減列辦理外語替代役培訓及管理等 經費1,004千元。 3.社會發展計畫與政策之審議及協調推動經 費3,283千元,較上年度增列一般事務費 等83千元。 4.社會發展重要議題調查經費1,900千元, 較上年度減列辦理國家發展相關議題之民 意調查等經費2,106千元。" 2019,5903411300,421353000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進產業發展,其他經濟服務支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研審及推動重大產業政策及計畫經費6,65 6千元,較上年度減列辦理數位經濟與產 業創新政策之研究等經費3,479千元。 2.亞洲.矽谷推動平臺計畫總經費280,000 千元,分3年辦理,107年度已編列90,000 千元,本年度續編第2年經費90,000千元 ,與上年度同。 3.亞洲.矽谷試驗場域計畫總經費1,128,00 0千元,分3年辦理,107年度已編列329,3 58千元,本年度續編第2年經費278,458千 元,較上年度減列50,900千元。 4.新增優化新創事業投資及經營環境經費46 ,239千元。 5.上年度強化國際創新創業連結預算業已編 竣,所列45,000千元如數減列。 6.上年度推動創業生態環境發展預算業已編 竣,所列18,198千元如數減列。" 2019,5903411400,10391000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進人力資源發展、完善老年經濟安全制度,其他經濟服務支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研析提升人力資本及充裕人才資源政策經 費3,043千元,較上年度增列參加亞太經 濟合作會議(APEC)相關會議與活動旅費等 224千元。 2.人力資源發展規劃及相關重要議題研究經 費7,348千元,較上年度增列辦理新經濟 移民法之政策溝通與宣導等經費3,943千 元。" 2019,5903411500,23766000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全國土規劃及經營管理,其他經濟服務支出,2.6.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土、區域、離島與城鄉發展計畫及政策 之研審及協調推動經費4,596千元,與上 年度同。 2.永續發展計畫之協調推動經費19,170千元 ,較上年度增列建置地方經濟分析資料庫 等經費8,944千元。" 2019,5903411600,11839000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,管制考核,其他經濟服務支出,2.6.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要專案追蹤經費2,344千元,較上年度 增列辦理公務出國報告系統功能擴充等經 費137千元。 2.施政計畫管制經費4,896千元,較上年度 增列辦理政府計畫管理相關系統維護等經 費1,045千元。 3.增進管考功能經費403千元,較上年度減 列辦理專案管理教育訓練等經費277千元 。 4.地方治理經費4,196千元,較上年度減列 國內旅費等86千元。 5.上年度行政機關及國營事業考成預算業已 編竣,所列694千元如數減列。" 2019,5903411700,211651000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全資訊管理,提升應用效率,其他經濟服務支出,2.6.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.統籌規劃及審議管考資通訊應用計畫經費 3,136千元,較上年度減列國內旅費等39 千元。 2.協調各機關推動資通訊應用系統經費175, 100千元,較上年度增列政府網際服務網 骨幹網路通訊費12,342千元。 3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 動化經費17,120千元,較上年度增列辦理 公報系統維護資訊服務費1,187千元。 4.發展及管理國發資訊系統經費16,295千元 ,較上年度增列雲端電子郵件整體規劃建 置等經費4,699千元。" 2019,5903411800,370666000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,深化推動政府資通訊應用建設,其他經濟服務支出,2.6.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動政府雲端建設經費200,841千元,較 上年度減列發展行政院及所屬委員會雲端 資料中心等經費35,430千元。其中電子化 政府雲端基礎建設計畫總經費720,423千 元,分4年辦理,106至107年度已編列360 ,423千元,本年度續編第3年經費167,841 千元,較上年度減列35,430千元。 2.推動政府數位服務整合經費41,180千元, 較上年度減列輔導機關試辦、實作一站式 智慧雲端政府服務等經費6,820千元。其 中數位政府服務整合推動計畫總經費144, 970千元,分4年辦理,106至107年度已編 列85,000千元,本年度續編第3年經費33, 180千元,較上年度減列6,820千元;跨機 關整合共用行政資訊系統推動計畫總經費 44,421千元,分4年辦理,106至107年度 已編列27,800千元,本年度續編第3年經 費8,000千元,與上年度同。 3.國家發展績效管理資訊創新整合計畫總經 費84,000千元,分4年辦理,106至107年 度已編列24,000千元,本年度續編第3年 經費20,598千元,較上年度增列9,098千 元。 4.資料開放與民間協作推動計畫總經費99,4 20千元,分4年辦理,106至107年度已編 列39,000千元,本年度續編第3年經費27, 783千元,較上年度增列8,783千元。 5.主動服務及網路參與精進計畫總經費178, 652千元,分4年辦理,106至107年度已編 列64,052千元,本年度續編第3年經費53, 353千元,較上年度增列23,273千元。 6.我的智慧生活推動計畫總經費84,780千元 ,分4年辦理,106至107年度已編列43,30 0千元,本年度續編第3年經費18,911千元 ,較上年度減列3,269千元。 7.數位應用調查與研究計畫總經費39,000千 元,分年辦理,105至107年度已編列26,0 00千元,本年度續編8,000千元,較上年 度減列500千元。" 2019,5903411900,4626000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力,其他經濟服務支出,2.6.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動數位經濟、經商環境法制革新經費2, 260千元,較上年度減列一般事務費等488 千元。 2.辦理法制作業、推動法規影響評估經費1, 203千元,與上年度同。 3.協調商會建言、推動法規國際調和經費1, 163千元,較上年度減列一般事務費等960 千元。" 2019,5903418100,997500000,花東地區永續發展基金,行政院主管,國家發展委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.6.12.1, 2019,5903419000,5091000,營建工程,行政院主管,國家發展委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.6.13.1, 2019,5903419800,900000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.6.14,仍照上年度預算數編列。 2019,3203420100,189447000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費152,316千元,較上年度增列 伸算調整待遇等經費、承接臺灣省政資料 館及臺灣省政府檔案中心業務移入員額之 人事費22,375千元。 2.基本行政工作維持費37,131千元,較上年 度增列承接臺灣省政資料館及臺灣省政府 檔案中心業務等經費11,873千元。" 2019,3203421000,2906000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案管理綜合規劃與宣導經費1,239千元 ,較上年度增列檔案意識及相關活動推廣 等經費569千元。 2.文書檔案管理專業培訓經費146千元,與 上年度同。 3.檔案管理評鑑作業經費642千元,與上年 度同。 4.研究發展與合作交流經費879千元,較上 年度增列出版品編印、志工教育訓練等經 費364千元。" 2019,3203421100,676000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案立案編目經費388千元,較上年度增 列辦理機關檔案保存年限區分表與銷毀目 錄送核回覆狀況登錄及檔案移轉點交等經 費15千元。 2.檔案徵集移轉經費288千元,較上年度減 列辦理國家檔案鑑選及銷毀實地審選等經 費15千元。" 2019,3203421200,5708000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案庫房設施輔導經費70千元,與上年度 同。 2.國家檔案保存修護經費734千元,與上年 度同。 3.檔案複製儲存作業經費4,904千元,較上 年度增列辦理政治檔案整理經費403千元 。" 2019,3203421300,5233000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.7.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案應用制度經費130千元,較上年度增 列辦理知性教育推廣活動經費110千元。 2.檔案目錄彙送經費361千元,與上年度同 。 3.國家檔案開放應用經費3,423千元,與上 年度同。 4.檔案展覽推廣經費1,319千元,較上年度 增列辦理展覽移展、推廣活動及導覽研習 訓練等經費620千元。" 2019,3203421400,1809000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.7.6,"本年度預算數1,809千元,係辦理檔案資訊 作業經費,較上年度增列機關業務系統整合 維運等經費380千元。" 2019,3203421600,133604000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案數位變革計畫,行政支出,2.7.7,"文書檔案數位變革計畫總經費429,513千元 ,分4年辦理,106至107年度已編列200,203 千元,本年度續編第3年經費133,604千元, 較上年度增列31,594千元。" 2019,3203421700,31290000,無細項,行政院主管,檔案管理局,深化國家記憶第1期計畫,行政支出,2.7.8,"深化國家記憶第1期計畫總經費259,336千元 ,分年辦理,105至107年度已編列102,847 千元,本年度續編31,290千元,與上年度同 。" 2019,3203422000,26769000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案典藏及服務建設計畫,行政支出,2.7.9,"國家檔案典藏及服務建設計畫總經費2,504, 975千元,分6年辦理,107年度已編列26,48 2千元,本年度續編第2年經費26,769千元, 較上年度增列287千元。" 2019,3203429000,2327000,其他設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.7.10.1, 2019,3203429800,77000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.7.11,仍照上年度預算數編列。 2019,3703610100,277174000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費252,660千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費9,216千元。 2.基本行政工作維持費24,514千元,較上年 度減列行政事務勞務外包等經費2,972千 元。" 2019,3703610200,63492000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃原住民族政策及推展國際事務經費23 ,345千元,較上年度減列辦理原住民族地 區行政人員出國考察等經費2,784千元。 2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 17,344千元,較上年度增列資訊機房維護 等經費4,031千元。 3.健全原住民族法制經費22,803千元,較上 年度減列辦理原住民族部落公法人推動與 輔導業務等經費3,003千元。" 2019,3703610500,439241000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟發展業務,民政支出,2.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃輔導原住民族經濟開發經費43,398千 元,較上年度減列辦理臺灣原住民族經濟 狀況調查等經費8,236千元。 2.規劃輔導原住民族經濟及產業發展經費26 0,741千元,較上年度增列辦理產業供需 調查研究等經費87,359千元。 3.原住民技藝研習中心營運管理經費8,679 千元,較上年度增列委託辦理原住民族文 化產業推展中心維運管理等經費2,244千 元。 4.規劃輔導原住民傳統智慧創作保護及文化 創意經費126,423千元,較上年度增列辦 理文創產業通路品牌建構等經費56,229千 元。" 2019,3703610600,103484000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族土地規劃經費21,849千元,較上 年度減列辦理分區座談及觀摩檢討會等經 費430千元。 2.原住民族土地地權經費31,720千元,較上 年度減列補助地方政府辦理原住民保留地 權利回復作業等經費6,980千元。 3.原住民族土地地用經費15,967千元,較上 年度減列補助地方政府辦理原住民保留地 建地統一規劃作業等經費1,377千元。 4.原住民族傳統領域履勘等經費33,948千元 ,較上年度增列辦理原住民傳統領域土地 調查及劃設作業等經費19,735千元。" 2019,3703610700,865950000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,公共建設業務,民政支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族住宅業務經費97,025千元,較上 年度減列補助地方政府辦理各項居住協助 服務等經費16,163千元。 2.原住民族部落特色道路改善計畫經費661, 537千元,較上年度增列13,210千元,包 括: (1)原住民族部落特色道路改善第2期計畫 總經費2,700,000千元,分4年辦理,10 7年度已編列641,750千元,本年度續編 第2年經費655,000千元,較上年度增列 13,250千元。 (2)原住民族公共設施改善計畫等經費6,5 37千元,較上年度減列40千元。 3.原住民族部落永續發展造景計畫經費84,2 34千元,較上年度增列原住民族部落基礎 環境設施改善等經費7,984千元。 4.原住民族部落安全作業經費23,154千元, 較上年度減列原住民族部落遷住調查及規 劃作業等經費3,108千元。" 2019,3703610800,590000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.8.6,"本年度預算數590,000千元,係補助原住民 族鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住 民族地區基本建設等經費,與上年度同。" 2019,3703610900,1050000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族經濟事業,民政支出,2.8.7,"本年度預算數1,050,000千元,係補助原住 民族綜合發展基金辦理原住民保留地禁伐補 償計畫經費,與上年度同。" 2019,3703619800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.8.8,仍照上年度預算數編列。 2019,5103610300,1881064000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.8.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族教育協調與發展經費1,594,107 千元,係依原住民族教育法第9條規定編 列辦理原住民族教育經費,較上年度減列 13,061千元,包括: (1)辦理普及偏鄉數位應用計畫經費40,00 0千元,較上年度減列辦理部落圖書資 訊站等經費2,000千元。 (2)辦理原住民教育推展計畫經費1,554,1 07千元,較上年度減列辦理振興原住民 族語言等經費11,061千元。 2.原住民族文化維護與發展經費286,957千 元,較上年度減列104,989千元,包括: (1)原住民文化維護發展經費144,897千元 ,較上年度減列原住民族部落活力計畫 等經費13,107千元。 (2)原住民族廣播電台第1期計畫總經費82 2,035千元,分年辦理,105至107年度 已編列446,897千元,本年度續編142,0 60千元,較上年度減列91,882千元。" 2019,6303610400,2517758000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,福利服務支出,2.8.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強原住民醫療衛生保健服務經費585,99 8千元,較上年度減列辦理原住民社區衛 生保健等經費416千元。 2.推動原住民社會福利服務經費1,923,398 千元,較上年度增列老年基本保證年金( 原住民給付)等經費39,852千元。 3.原住民就業服務經費8,362千元,較上年 度增列辦理原住民就業狀況調查等經費4, 887千元。" 2019,6303610900,334286000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,福利服務支出,2.8.11,"本年度預算數334,286千元,係公益彩券回 饋金運用及輔導原住民族就業等經費,較上 年度增列27,906千元。" 2019,5303620100,50451000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費36,745千元,較上年度核實減 列人事費423千元。 2.基本行政工作維持費13,706千元,較上年 度減列委辦費及退休職人員三節慰問金等 經費8,744千元。" 2019,5303620200,21707000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,藝術展演及文化推廣業務,文化支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藝術展演業務經費8,468千元,較上年度 增列樂舞及行銷推廣等經費1,634千元。 2.文化推廣業務經費13,239千元,較上年度 減列補助地方政府辦理文物館改善執行計 畫及導覽解說文化生活體驗營等經費2,12 3千元。" 2019,5303620700,161746000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,公共建設及社會服務推展業務,文化支出,2.9.3,"臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(10 6年-111年)中長程計畫,總經費1,500,100 千元,分6年辦理,106至107年度已編列經 費129,209千元,本年度續編第3年經費161, 746千元,較上年度增列106,909千元。" 2019,5303629000,3990000,營建工程,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般建築及設備,文化支出,2.9.4.1, 2019,5303629800,500000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,第一預備金,文化支出,2.9.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5303640100,137261000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費118,366千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費5,837千元。 2.基本行政工作維持費18,895千元,較上年 度增列文檔事務庶務委外等經費1,481千 元。" 2019,5303641000,114797000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,文化支出,2.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃客家政策及法規經費56,117千元 ,較上年度增列4,140千元,包括: (1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費7 ,733千元,較上年度減列辦理客家政策 研究等經費60千元。 (2)客家文化躍升計畫─知識體系發展計 畫總經費255,632千元,分6年辦理,10 3至107年度已編列207,248千元,本年 度續編最後1年經費48,384千元,較上 年度增列4,200千元。 2.資訊發展暨管制考核經費7,757千元,與 上年度同。 3.海外客家事務推展計畫總經費332,100千 元,分6年辦理,103至107年度已編列281 ,177千元,本年度續編最後1年經費50,92 3千元,較上年度增列1,319千元。" 2019,5303642000,785768000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家特色產業創新發展計畫總經費903,03 6千元,分6年辦理,103至107年度已編列 776,006千元,本年度續編最後1年經費12 7,030千元,較上年度增列25,496千元。 2.客家聚落文化特色及產業發展環境營造業 務經費658,738千元,較上年度增列210,3 41千元,包括: (1)客家文化生活環境營造計畫總經費3,5 41,239千元,分6年辦理,103至107年 度已編列2,882,501千元,本年度續編 最後1年經費658,738千元,較上年度增 列211,958千元。 (2)上年度辦理客家文化生活環境營造計 畫輔導審查及培訓課程預算業已編竣, 所列1,617千元如數減列。" 2019,5303643000,741376000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.10.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家文化躍升計畫─文藝發展計畫總經費 1,844,593千元,分6年辦理,103至107年 度已編列1,515,040千元,本年度續編最 後1年經費329,553千元,較上年度增列31 ,956千元。 2.客家語言深耕計畫總經費1,680,138千元 ,分6年辦理,103至107年度已編列1,371 ,124千元,本年度續編最後1年經費309,0 14千元,較上年度減列5,370千元。 3.客家傳播行銷計畫總經費3,992,282千元 ,分6年辦理,103至107年度已編列3,175 ,736千元,本年度續編最後1年經費816,5 46千元,新增本科目編列102,809千元。" 2019,5303644000,713737000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,傳播行銷推展,文化支出,2.10.5,"客家傳播行銷計畫總經費3,992,282千元, 分6年辦理,103至107年度已編列3,175,736 千元,本年度續編最後1年經費816,546千元 ,分配本科目編列713,737千元,較上年度 增列1,373千元。" 2019,5303645000,374927000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.10.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費59,821千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費1,678千元。 2.基本行政工作維持費6,938千元,與上年 度同。 3.南北園區營運及設施管理經費308,168千 元,較上年度增列16,669千元,包括: (1)客家文化躍升計畫─園區領航計畫總 經費1,041,058千元,分6年辦理,103 至107年度已編列868,431千元,本年度 續編最後1年經費172,627千元,較上年 度增列10,000千元。 (2)客家文化躍升計畫─客庄文化資源保 存及發展計畫總經費102,378千元,分6 年辦理,103至107年度已編列86,731千 元,本年度續編最後1年經費15,647千 元,與上年度同。 (3)辦理客家文化資源數位化建檔經費868 千元,與上年度同。 (4)客家文化雙燈塔跨域加值整合發展計 畫總經費504,700千元,分5年辦理,10 5至107年度已編列372,218千元,本年 度續編第4年經費119,026千元,較上年 度增列6,669千元。" 2019,5303649000,1080000,交通及運輸設備,行政院主管,客家委員會及所屬,一般建築及設備,文化支出,2.10.7.1, 2019,5303649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.10.8,仍照上年度預算數編列。 2019,3703670100,94150000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費82,979千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費5,822千元。 2.基本行政工作維持費10,836千元,較上年 度增列辦公大樓管理維護等經費2,083千 元。 3.召開委員會議經費335千元,較上年度增 列會議資料印刷、誤餐及雜支等經費100 千元。" 2019,3703671000,1203214000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃及選務資訊化經費34,490千元, 較上年度增列辦理公投案提案人及連署人 名冊查對等經費23,335千元。 2.選務策進經費3,316千元,較上年度減列 辦理地方公職人員選舉觀選及研討會等經 費1,275千元。 3.法政業務工作經費6,649千元,較上年度 增列辦理公投案聽證會等經費6,361千元 。 4.新增第10屆立法委員選舉經費1,154,111 千元。 5.新增第15任總統副總統選舉先期作業經費 4,648千元。 6.上年度辦理及督導地方公職人員選舉預算 業已編竣,所列18,783千元如數減列。" 2019,3703671100,330942000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費311,052千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費3,712千元。 2.基本行政工作維持費19,890千元,較上年 度減列辦理耐震詳細評估等經費1,608千 元。" 2019,3703671300,0,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.11.4,"上年度政黨競選費用補助金,依政黨法規定 ,自108年度起改由內政部編列,所列535,0 57千元如數減列。" 2019,3703679000,140000,交通及運輸設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.11.5.1, 2019,3703679800,1000000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.11.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2019,5903820100,299983000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費284,100千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費7,230千元。 2.基本行政工作維持費15,883千元,較上年 度增列合署辦公大樓變頻式冰水主機分攤 款及汰換辦公室燈具等經費3,146千元。" 2019,5903821000,5537000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.12.2.1, 2019,5903829000,1179000,其他設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.12.3.1, 2019,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.12.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5203851100,55034000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,數位經濟匯流政策法制革新,科學支出,2.13.1,"本年度預算數55,034千元,係辦理推動數位 經濟發展之通訊傳播匯流政策及法制革新業 務經費,較上年度減列委辦費等443千元。" 2019,5203851200,122516000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,數位匯流物聯網資安防護,科學支出,2.13.2,"本年度預算數122,516千元,係辦理數位匯 流及物聯網資安威脅防禦機制暨資安實驗室 建置與服務業務經費,較上年度減列捐助財 團法人建構通訊傳播網路資通安全防護機制 等經費90,026千元。" 2019,5203851300,21466000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,新世代通訊技術與網路治理,科學支出,2.13.3,"新增新世代通訊技術與網路治理計畫經費如 列數。" 2019,5803850100,650306000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.13.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費601,516千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費11,052千元。 2.基本行政工作維持費48,790千元,較上年 度減列土地租金等21,084千元。" 2019,5803859800,57000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.13.5,仍照上年度預算數編列。 2019,3203900100,430409000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費400,651千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費18,303千元。 2.基本行政工作維持費20,763千元,較上年 度增列辦公大樓管理費等1,172千元。 3.資訊管理經費8,995千元,較上年度增列 汰換印表機及電腦等經費20千元。" 2019,3203901000,29939000,無細項,行政院主管,大陸委員會,綜合規劃業務,行政支出,2.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸情勢評估經費6,746千元,較上年度 增列諮詢座談及補助民間團體辦理兩岸相 關議題研討會等經費1,531千元。 2.兩岸政策研究經費7,910千元,較上年度 增列辦理委託研究、談判幕僚培訓及民意 調查等經費2,660千元。 3.國內外智庫合作經費7,192千元,較上年 度增列辦理國際研討會等經費2,212千元 。 4.兩岸資訊研蒐與服務經費8,091千元,較 上年度增列購置書刊等經費1,466千元。" 2019,3203901200,28011000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.經貿政策及互動議題之研擬及推動經費11 ,670千元,較上年度增列兩岸經貿議題研 究及政策規劃等經費2,824千元。 2.掌握中國大陸經濟及兩岸經貿資訊經費2, 700千元,與上年度同。 3.加強對臺商之輔導、聯繫及服務工作經費 9,846千元,較上年度減列大陸地區旅費1 00千元。 4.加強對經貿團體聯繫、溝通及協助經費3, 795千元,較上年度減列辦理兩岸經貿議 題溝通等經費152千元。" 2019,3203901300,188141000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.14.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸法政交流政策規劃及研擬推動經費14 ,877千元,較上年度增列因應中國大陸對 臺相關措施等經費951千元。 2.兩岸事務法規之研擬、協調及審議經費7, 589千元,較上年度增列中國大陸法制研 究等經費1,384千元。 3.兩岸法政事務研析規劃與協商推動經費6, 594千元,較上年度增列研蒐兩岸人員往 來與中國大陸法制變革等經費975千元。 4.捐助財團法人海峽交流基金會辦理兩岸中 介事務經費159,081千元,較上年度增列 兩岸溝通、協調、聯繫交流業務等經費10 ,672千元。" 2019,3203901400,169781000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳蒙藏業務,行政支出,2.14.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.港澳政策研究規劃及蒙藏情勢蒐集研析經 費6,258千元,較上年度增列委託研究等 經費2,525千元。 2.港澳交流事務之協調與執行經費11,362千 元,較上年度增列辦理港澳交流活動等經 費599千元。 3.強化臺灣與港澳溝通及磋商機制經費6,05 7千元,較上年度減列捐助財團法人臺港 經濟文化合作策進會等經費908千元。 4.臺灣與港澳交流及服務工作經費146,104 千元,較上年度增列辦理臺灣與港澳各項 交流工作等經費5,125千元。" 2019,3203901500,41718000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.14.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸政策說明及溝通經費24,625千元,較 上年度減列辦理各類政策說明與溝通活動 及傳播政策資訊等經費2,969千元。 2.新聞發布、聯繫與禮賓經費3,996千元, 較上年度增列媒體互動及新聞聯繫等經費 379千元。 3.海外聯繫與政策說明經費10,688千元,較 上年度增列補助民間團體辦理兩岸相關議 題研討會等經費1,748千元。 4.政策諮詢及聯繫服務經費2,409千元,較 上年度增列補助民間團體辦理兩岸交流活 動等經費861千元。" 2019,3203909000,1880000,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.14.7.1, 2019,3203909800,1620000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.14.8,仍照上年度預算數編列。 2019,5303901100,43379000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.14.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸文教議題之研究與策略規劃經費5,42 5千元,較上年度增列委託研究等經費1,4 79千元。 2.文教交流活動之輔導與推動經費15,822千 元,較上年度增列辦理兩岸學生研習活動 等經費799千元。 3.兩岸資訊對等交流之推動經費17,882千元 ,較上年度增列強化兩岸大眾傳播及資訊 交流等經費760千元。 4.中國大陸臺商子女教育之輔導經費4,250 千元,較上年度增列協助臺商子女返臺接 受補充教育等經費150千元。" 2019,3203910100,47891000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費41,860千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費1,042千元。 2.基本行政工作維持費6,031千元,較上年 度增列環境清潔維護等經費177千元。" 2019,3203910200,4938000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,飛航安全業務,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.事故調查業務經費1,418千元,較上年度 減列調查員年度複訓費等211千元。 2.調查能量建立業務經費3,520千元,較上 年度增列航空紀錄器解讀設備、公文系統 更新等經費686千元。" 2019,3203910300,8241000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,精進飛安與科技研析,行政支出,2.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科專計畫基本工作維持經費1,862千元, 較上年度減列辦理計畫資料更新及報告整 理相關臨時人員酬金等402千元。 2.提昇我國飛航安全及事故調查能量計畫經 費6,379千元,較上年度增列低空氣象環 境密集觀測設備租金等經費164千元。" 2019,3203919800,30000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.15.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3203920100,77309000,無細項,行政院主管,促進轉型正義委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容如下: 1.新增人員維持費58,230千元,係員額70人 之薪資、年終工作獎金等人事相關經費。 2.新增基本行政工作維持費19,079千元,係 資訊軟硬體設備購置及基本業務維持等經 費。" 2019,3203920200,80075000,無細項,行政院主管,促進轉型正義委員會,促進轉型正義業務,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容如下: 1.新增還原歷史真相業務23,611千元,係辦 理威權統治時期相關歷史事實回復、政治 檔案開放應用與爭議事項諮詢、處理,及 政黨、附隨組織與黨營機構持有政治檔案 移歸國家檔案等經費。 2.新增威權象徵處理業務14,929千元,係辦 理威權象徵移除、改名與重置,不義遺址 保存、重建及相關報告編擬等經費。 3.新增平復司法不法業務22,743千元,係辦 理威權統治時期,違反自由民主憲政秩序 、侵害公平審判之刑事案件調查、平復司 法不法相關方案與作法,及人事清查處置 與救濟程序研究等經費。 4.新增重建社會信任業務18,792千元,係辦 理重建社會信任、創傷療癒、民主法治與 人權教育、轉型正義相關文化事務及不當 黨產用途研究規劃等經費。" 2019,3203929800,911000,無細項,行政院主管,促進轉型正義委員會,第一預備金,行政支出,2.16.3,本年度編列第一預備金如列數。 2019,3203940100,38747000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,一般行政,行政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費30,689千元,較上年度增列聘 用人員6人及伸算調整待遇等經費6,388千 元。 2.基本行政工作維持費8,058千元,較上年 度減列文具紙張及書表印製等經費974千 元,增列檔案數位典藏掃描及維護經費1, 621千元,計淨增647千元。" 2019,3203940200,13556000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,黨產處理業務,行政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財產查核業務經費5,897千元,較上年度 增列辦理德國黨產處理委員會運作情形委 託研究等經費1,549千元。 2.調查追徵業務經費7,659千元,較上年度 減列舉發獎勵金等經費2,393千元。" 2019,3203949800,400000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,第一預備金,行政支出,2.17.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3203950100,278658000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費208,074千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及職員5人之人事費8,8 49千元。 2.基本行政工作維持費70,584千元,較上年 度減列公文線上簽核系統更新等經費3,68 1千元。" 2019,3203951000,76507000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費66 0千元,較上年度增列公文登錄及遞送等 經費9千元。 2.健全技師、工程技術顧問公司管理法制, 提升工程產業國際競爭力經費28,491千元 ,較上年度增列捐助工程產業開拓全球市 場等經費3,814千元。 3.健全及落實政府採購法規及制度經費1,14 6千元,較上年度減列政府採購法令彙編 及相關資料印製等經費23千元。 4.健全工程採購法規及制度經費490千元, 與上年度同。 5.推動政府採購電子化經費14,368千元,較 上年度增列購置資訊軟硬體設備等經費97 4千元。 6.中央採購稽核小組業務經費965千元,與 上年度同。 7.採購申訴審議委員會經費30,387千元,與 上年度同。" 2019,3203952000,15715000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫之審議與永續公共工程之推 動經費5,048千元,較上年度增列建置建 築類公共工程計畫平均單價資料委託研究 等經費2,022千元。 2.公共工程技術規範、認證、整合、維護、 推廣與研發經費6,405千元,較上年度增 列公共工程基礎資料庫委託研究等經費55 8千元。 3.公共工程技術鑑定業務經費4,262千元, 與上年度同。" 2019,3203953000,12024000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.18.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫執行之督導協調及考核經費 1,484千元,與上年度同。 2.公共工程品質管理計畫經費7,414千元, 較上年度增列出席費及國內旅費等933千 元。 3.建立公共工程管理資訊體系經費3,126千 元,較上年度減列資訊服務費及資訊硬體 設備汰換等經費1,770千元。" 2019,3203959800,1100000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.18.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2019,3304010100,1718397000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,294,561千元,較上年度增 列伸算調整待遇及承接臺灣省諮議會移入 19人之人事費等72,650千元。 2.基本行政工作維持費190,089千元,較上 年度減列院區現址土地租金等54,135千元 。 3.進修訓練經費2,913千元,較上年度增列 職工教育訓練等經費428千元。 4.公共關係等秘書業務經費36,447千元,較 上年度減列文書處理耗材等經費60千元。 5.資訊管理業務經費194,387千元,較上年 度減列資訊服務支援應用系統維護等經費 10,191千元。" 2019,3304010200,301668000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, 2019,3304010300,11126000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費4,263千元,較上年度減列 特約議事助理酬金116千元。 2.委員會議事經費6,863千元,較上年度減 列委員會工作人員赴大陸地區考察旅費22 千元。" 2019,3304010400,2808000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制諮詢業務經費1,808千元,較上年度 減列赴大陸地區研究、參訪及交流活動等 經費578千元。 2.預算諮詢業務經費1,000千元,較上年度 減列撰擬評估報告資料蒐集、研討會場地 佈置等經費400千元。" 2019,3304010500,50224000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.圖書管理經費43,449千元,較上年度增列 圖書資料庫維護等經費2,236千元。 2.議政博物管理經費6,775千元,較上年度 增列承接臺灣省諮議會展館辦公房舍養護 費等614千元。" 2019,3304010600,118313000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報行政經費104,788千元,較上年度減 列委託財團法人公共電視文化事業基金會 辦理國會議事轉播等經費1,255千元。 2.文書印刷經費13,525千元,較上年度減列 印刷、排版等設備養護費325千元。" 2019,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨(政)團 委員席次補助各黨(政)團運作所需經費,與 上年度同。" 2019,3304019000,0,土地購置,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, 2019,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 2019,3405010100,1305358000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費541,642千元,較上年度核實 減列人事費8,387千元。 2.基本行政工作維持費31,720千元,較上年 度減列替代役宿舍租金等經費2,261千元 。 3.辦理司法行政業務經費189,460千元,較 上年度增列法院門衛勤務保全等經費20,9 98千元。 4.辦理電腦資訊作業經費542,536千元,較 上年度增列中文轉碼開發及提升系統功能 等經費111,279千元。" 2019,3405011000,5271000,無細項,司法院主管,司法院,大法官釋憲業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數5,271千元,係辦理憲法及其 他法令解釋業務經費,較上年度減列釋憲70 週年活動等經費2,609千元。" 2019,3405011300,3890000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事行政及法案研修經費3,583千元 ,較上年度增列勞動訴訟程序推動等經費 3千元。 2.捐助民間機構及團體經費307千元,較上 年度減列捐助地區公證人公會等經費13千 元。" 2019,3405011400,51506000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數51,506千元,係辦理刑事行政 及法案研修業務經費,較上年度增列國民參 與審判制度推動等經費20,371千元。" 2019,3405011500,4994000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費4,892 千元,較上年度增列辦理職務法庭業務等 經費469千元。 2.捐助民間機構及團體經費102千元,較上 年度減列捐助臺灣行政法學會等經費4千 元。" 2019,3405011600,24999000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事行政與法案研修經費1,78 3千元,與上年度同。 2.捐助民間機構及團體經費23,216千元,較 上年度減列捐助安置輔導機構辦理相關業 務等經費38千元。" 2019,3405011700,12404000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研究改進司法制度業務經費10,600千元, 較上年度減列辦理司法交流活動等經費1, 858千元。 2.捐助民間機構及團體經費1,804千元,較 上年度減列捐助大專校院協助辦理法律諮 詢業務等經費68千元。" 2019,3405019000,115000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.8.1, 2019,3405019800,3000000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.9,仍照上年度預算數編列。 2019,6305011900,1355215000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.10,"本年度預算數1,355,215千元,係捐助法律 扶助基金會經費,較上年度減列19,225千元 。" 2019,7605011900,323821000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.11,"本年度預算數323,821千元,係司法官退休 退養給付經費,較上年度增列31,387千元。" 2019,3405050100,472941000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費438,644千元,較上年度核實 減列人事費256千元。 2.基本行政工作維持費10,760千元,較上年 度減列建築物及財產保險等經費206千元 。 3.辦理司法行政業務經費23,537千元,較上 年度增列建物耐震補強等經費2,273千元 。" 2019,3405051000,7740000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,430千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費358千 元。 2.辦理刑事案件業務經費3,919千元,較上 年度增列法官審理案件專家諮詢費等662 千元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 經費391千元,與上年度同。" 2019,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3405100100,156908000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費135,683千元,較上年度核實 減列人事費5,399千元。 2.基本行政工作維持費5,313千元,較上年 度減列水電費等358千元。 3.辦理司法行政業務經費15,912千元,較上 年度增列建物耐震補強等經費7,494千元 。" 2019,3405101000,3103000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,103千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度增列資料書表印製等經 費202千元。" 2019,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3405110100,285691000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費260,772千元,較上年度增列 員額1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費13,698千元。 2.基本行政工作維持費12,234千元,較上年 度減列替代役宿舍租金等經費795千元。 3.辦理司法行政業務經費12,685千元,較上 年度減列設施及機械設備養護費等1,417 千元。" 2019,3405111000,6206000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數6,206千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度增列辦理公務送達郵資 等經費1,601千元。" 2019,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3405120100,124665000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費111,211千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 595千元。 2.基本行政工作維持費6,662千元,較上年 度增列公務車油料等經費44千元。 3.辦理司法行政業務經費6,792千元,較上 年度減列建物耐震評估及安全鑑定等經費 915千元。" 2019,3405121000,2932000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數2,932千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度增列辦理電子卷證委外 掃描等經費419千元。" 2019,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3405130100,150553000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,841千元,較上年度核實 減列人事費223千元。 2.基本行政工作維持費7,449千元,較上年 度減列水電費等120千元。 3.辦理司法行政業務經費8,263千元,較上 年度減列國內旅費等239千元。" 2019,3405131000,4420000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數4,420千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列購置審判設備等經 費785千元。" 2019,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3405200100,89030000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費84,546千元,較上年度核實減 列人事費3,009千元。 2.基本行政工作維持費2,074千元,較上年 度減列租賃公務車輛等經費140千元。 3.辦理司法行政業務經費2,410千元,較上 年度增列設施及機械設備養護費等258千 元。" 2019,3405201000,1278000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理懲戒案件審理業務經費934千元,與 上年度同。 2.辦理懲戒案件調查業務經費344千元,與 上年度同。" 2019,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3405250100,100608000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費62,647千元,較上年度核實減 列人事費3,328千元。 2.基本行政工作維持費16,127千元,較上年 度減列水電費等271千元。 3.辦理司法行政業務經費21,834千元,較上 年度減列電話費等570千元。" 2019,3405251000,64614000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研習業務經費53,185千元,較上年度 增列講師授課鐘點費等468千元。 2.辦理法官研習進修之國際交流業務經費11 ,429千元,較上年度減列派員出國進修及 專題研究等經費384千元。" 2019,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3405260100,207795000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費157,398千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 1,749千元。 2.基本行政工作維持費42,326千元,較上年 度減列公務車輛保險等經費122千元。 3.辦理司法行政業務經費8,071千元,較上 年度增列辦公廳舍整修工程等經費516千 元。" 2019,3405261000,6005000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,282千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費65千元 。 2.辦理刑事案件業務經費1,705千元,較上 年度增列購置審判設備等經費340千元。 3.辦理行政訴訟業務經費2,018千元,較上 年度減列辦理裁判要旨翻譯等經費634千 元。" 2019,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3405300100,1586689000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,452,827千元,較上年度增 列員額23人之人事費、員工薪俸晉級差額 及伸算調整待遇等經費83,681千元。 2.基本行政工作維持費31,536千元,較上年 度增列公務車油料等經費198千元。 3.辦理司法行政業務經費102,326千元,較 上年度減列建物耐震補強等經費3,134千 元。" 2019,3405301000,55111000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費19,999千元,較上 年度增列調解酬金等經費1,893千元。 2.辦理刑事案件業務經費34,076千元,較上 年度減列購置零星設備等經費2,055千元 。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 1,036千元,與上年度同。" 2019,3405301500,30407000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數30,407千元,係辦理刑事補償 經費,較上年度減列2,356千元。" 2019,3405308500,91644000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.10.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.華山司法園區計畫總經費9,115,484千元 ,分年辦理,105至107年度已編列475,21 3千元,本年度暫緩編列,上年度所列35, 454千元如數減列。 2.臺灣高等法院新建聯合檔案暨贓證物庫大 樓新興房屋建築計畫總經費487,568千元 ,分4年辦理,106至107年度已編列27,76 6千元,本年度續編第3年經費91,644千元 ,較上年度增列71,332千元。" 2019,3405309000,547000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.5.1, 2019,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.6,仍照上年度預算數編列。 2019,3405310100,666624000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費636,955千元,較上年度增列 員額4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費18,390千元。 2.基本行政工作維持費12,454千元,較上年 度增列公務車油料等經費60千元。 3.辦理司法行政業務經費17,215千元,較上 年度減列建物耐震評估及安全鑑定等經費 535千元。" 2019,3405311000,18069000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費5,945千元,較上 年度增列辦理調解業務委外等經費1,897 千元。 2.辦理刑事案件業務經費12,124千元,較上 年度增列法庭錄音委外轉譯費等637千元 。" 2019,3405319000,3630000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, 2019,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405320100,401803000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費382,966千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 11,198千元。 2.基本行政工作維持費8,814千元,較上年 度增列電動車電池租金等經費151千元。 3.辦理司法行政業務經費10,023千元,較上 年度減列辦公廳舍整修工程等經費1,371 千元。" 2019,3405321000,16154000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,219千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費253千 元。 2.辦理刑事案件業務經費12,935千元,較上 年度減列購置審判設備等經費822千元。" 2019,3405329000,2089000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, 2019,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405330100,495201000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費467,976千元,較上年度增列 員額5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費12,182千元。 2.基本行政工作維持費12,955千元,較上年 度減列水電費等63千元。 3.辦理司法行政業務經費14,270千元,較上 年度減列購置文具紙張等經費273千元。" 2019,3405331000,21436000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費5,851千元,較上 年度增列辦理調解業務委外等經費1,067 千元。 2.辦理刑事案件業務經費15,585千元,較上 年度增列購置審判設備等經費1,117千元 。" 2019,3405339000,4200000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, 2019,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405340100,147132000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費136,712千元,較上年度增列 員額4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費6,425千元。 2.基本行政工作維持費4,930千元,較上年 度增列公務車油料等經費81千元。 3.辦理司法行政業務經費5,490千元,較上 年度減列建物耐震補強等經費569千元。" 2019,3405341000,6589000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,009千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費39千元 。 2.辦理刑事案件業務經費4,580千元,較上 年度增列法庭錄音委外轉譯費等56千元。" 2019,3405349000,4550000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, 2019,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405410100,1518823000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,416,380千元,較上年度增 列員額10人之人事費、員工薪俸晉級差額 及伸算調整待遇等經費16,079千元。 2.基本行政工作維持費44,934千元,較上年 度減列替代役宿舍租金等經費462千元。 3.辦理司法行政業務經費57,509千元,較上 年度增列國內旅費等6,012千元。" 2019,3405411000,150069000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費46,008千元,較上 年度增列辦理消費者債務清理業務委外等 經費2,107千元。 2.辦理刑事案件業務經費32,811千元,較上 年度增列法庭錄音委外轉譯費等5,938千 元。 3.辦理民事執行業務經費50,222千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費11,793 千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費5,224 千元,較上年度增列調解酬金等經費1,50 0千元。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費11,001千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費470千元。 6.辦理公證及提存業務經費1,312千元,與 上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費3,491千元,與上 年度同。" 2019,3405419000,7985000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.3.1, 2019,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405420100,680968000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費633,868千元,較上年度增列 員額8人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費9,345千元。 2.基本行政工作維持費19,077千元,較上年 度減列水電費等676千元。 3.辦理司法行政業務經費28,023千元,較上 年度增列辦公廳舍整修工程等經費4,334 千元。" 2019,3405421000,89006000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費27,766千元,較上 年度增列辦理消費者債務清理業務委外等 經費1,134千元。 2.辦理刑事案件業務經費28,173千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費291千 元。 3.辦理民事執行業務經費18,221千元,較上 年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費630千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,839 千元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費7,464千元,較上年度減列辦理公務 送達郵資等經費1,621千元。 6.辦理公證及提存業務經費1,524千元,與 上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費4,019千元,與上 年度同。" 2019,3405429000,1726000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.3.1, 2019,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405430100,1228894000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費1,143,251千元,較上年度增 列員額19人之人事費、員工薪俸晉級差額 及伸算調整待遇等經費56,798千元。 2.基本行政工作維持費37,275千元,較上年 度增列辦公廳室租金等經費273千元。 3.辦理司法行政業務經費48,368千元,較上 年度增列建物耐震補強等經費1,492千元 。" 2019,3405431000,129528000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費49,448千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費3,792 千元。 2.辦理刑事案件業務經費36,374千元,較上 年度增列法庭錄音委外轉譯費等116千元 。 3.辦理民事執行業務經費28,752千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費2,403 千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,651 千元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費10,301千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費54千元。 6.辦理公證及提存業務經費225千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費2,777千元,與上 年度同。" 2019,3405439000,3681000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.3.1, 2019,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405470100,965274000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費893,108千元,較上年度增列 員額26人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費44,883千元。 2.基本行政工作維持費33,645千元,較上年 度增列水電費等3,606千元。 3.辦理司法行政業務經費38,521千元,較上 年度減列辦公廳舍整修工程等經費819千 元。" 2019,3405471000,123196000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費31,677千元,較上 年度增列辦理消費者債務清理業務委外等 經費362千元。 2.辦理刑事案件業務經費36,328千元,較上 年度增列法庭錄音委外轉譯費等850千元 。 3.辦理民事執行業務經費30,897千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費5,867 千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費6,925 千元,較上年度減列辦理公務送達郵資等 經費170千元。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費14,450千元,較上年度增列辦理少年 安置等經費420千元。 6.辦理公證及提存業務經費1,191千元,較 上年度減列辦理公務送達郵資等經費110 千元。 7.辦理行政訴訟業務經費1,728千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費94千元 。" 2019,3405478500,436127000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.3,"臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大 樓新興房屋建築計畫總經費3,340,042千元 ,分年辦理,97至107年度已編列2,537,052 千元,本年度續編436,127千元,較上年度 增列29,230千元。" 2019,3405479000,6355000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.4.1, 2019,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.5,仍照上年度預算數編列。 2019,3405480100,484743000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費435,255千元,較上年度增列 員額6人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費20,341千元。 2.基本行政工作維持費21,670千元,較上年 度增列辦公廳室養護費等960千元。 3.辦理司法行政業務經費27,818千元,較上 年度增列建物耐震補強等經費6,568千元 。" 2019,3405481000,50564000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費14,250千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費887千 元。 2.辦理刑事案件業務經費17,194千元,較上 年度增列法庭錄音委外轉譯費等290千元 。 3.辦理民事執行業務經費10,261千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費325千 元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費428千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費6,624千元,較上年度增列辦理少年 安置等經費657千元。 6.辦理公證及提存業務經費441千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費1,366千元,與上 年度同。" 2019,3405489000,1350000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.3.1, 2019,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405490100,306294000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費283,937千元,較上年度增列 員額3人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費10,869千元。 2.基本行政工作維持費10,253千元,較上年 度增列公務車輛養護費等9千元。 3.辦理司法行政業務費12,104千元,較上年 度減列辦公廳舍整修工程等經費180千元 。" 2019,3405491000,32469000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,321千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費1,732 千元。 2.辦理刑事案件業務經費8,372千元,較上 年度增列法庭錄音委外轉譯費等655千元 。 3.辦理民事執行業務經費9,451千元,較上 年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費603千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費703千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費4,262千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費75千元。 6.辦理公證及提存業務經費300千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費60千元,與上年度 同。" 2019,3405499000,3150000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.3.1, 2019,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405500100,1308405000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,235,572千元,較上年度增 列員額14人之人事費、員工薪俸晉級差額 及伸算調整待遇等經費60,761千元。 2.基本行政工作維持費30,196千元,較上年 度增列公務車油料等經費114千元。 3.辦理司法行政業務經費42,637千元,較上 年度增列辦公廳舍整修工程等經費3,315 千元。" 2019,3405501000,138991000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費48,687千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費2,796 千元。 2.辦理刑事案件業務經費36,063千元,較上 年度增列購置審判設備等經費8,643千元 。 3.辦理民事執行業務經費44,101千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費4,119 千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,917 千元,較上年度增列調解酬金等經費442 千元。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費7,307千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費438千元。 6.辦理公證及提存業務經費516千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費400千元,與上年 度同。" 2019,3405509000,3063000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.3.1, 2019,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405510100,288428000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費267,209千元,較上年度增列 員額4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費4,541千元。 2.基本行政工作維持費8,221千元,較上年 度增列公務車油料等經費174千元。 3.辦理司法行政業務經費12,998千元,較上 年度增列辦公廳舍整修工程等經費77千元 。" 2019,3405511000,31238000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費10,580千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費123千 元。 2.辦理刑事案件業務經費6,710千元,較上 年度增列法庭錄音委外轉譯費等143千元 。 3.辦理民事執行業務經費8,525千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費648千 元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,075 千元,較上年度增列調解酬金等經費100 千元。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費2,783千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費1,030千元。 6.辦理公證及提存業務經費300千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費1,265千元,較上 年度減列特約通譯人員酬金等經費200千 元。" 2019,3405519000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.3.1, 2019,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405520100,589865000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費545,836千元,較上年度增列 員額8人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費21,500千元。 2.基本行政工作維持費21,013千元,較上年 度增列公務車油料等經費43千元。 3.辦理司法行政業務經費23,016千元,較上 年度增列辦公廳室清潔維護費等8千元。" 2019,3405521000,53796000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費16,721千元,較上 年度減列國內旅費等36千元。 2.辦理刑事案件業務經費10,556千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費43 4千元。 3.辦理民事執行業務經費18,572千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費605千 元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費103千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費5,096千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費219千元。 6.辦理公證及提存業務經費266千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費2,482千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費3,031 千元。" 2019,3405529000,4450000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.3.1, 2019,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405530100,387754000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費361,717千元,較上年度增列 員額5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費15,821千元。 2.基本行政工作維持費9,580千元,較上年 度減列替代役宿舍租金等經費112千元。 3.辦理司法行政業務經費16,457千元,較上 年度增列建物耐震補強等經費4,301千元 。" 2019,3405531000,41166000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費11,624千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費705千 元。 2.辦理刑事案件業務經費9,292千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費1,808 千元。 3.辦理民事執行業務經費14,614千元,較上 年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費803千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費38千元 ,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費4,496千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費36千元。 6.辦理公證及提存業務經費235千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費30千元 。 7.辦理行政訴訟業務經費867千元,與上年 度同。" 2019,3405539000,1270000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.3.1, 2019,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405540100,458662000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費417,877千元,較上年度增列 員額5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費6,325千元。 2.基本行政工作維持費15,165千元,較上年 度增列公務車油料等經費27千元。 3.辦理司法行政業務經費25,620千元,較上 年度減列辦公廳舍整修工程等經費8,524 千元。" 2019,3405541000,47533000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費15,901千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費469千 元。 2.辦理刑事案件業務經費13,550千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費2,435 千元。 3.辦理民事執行業務經費13,329千元,較上 年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費146千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費354千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費3,867千元,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費375千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費157千元,與上年 度同。" 2019,3405549000,2167000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.3.1, 2019,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405560100,888910000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費817,782千元,較上年度增列 員額9人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費35,015千元。 2.基本行政工作維持費32,226千元,較上年 度增列影印機租金等經費3,855千元。 3.辦理司法行政業務經費38,902千元,較上 年度減列建物耐震補強等經費9,974千元 。" 2019,3405561000,113969000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費28,209千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費3,337 千元。 2.辦理刑事案件業務經費37,408千元,較上 年度增列購置審判設備等經費8,145千元 。 3.辦理民事執行業務經費37,882千元,較上 年度減列國內旅費等1,347千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費823千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費8,771千元,較上年度增列辦理少年 安置等經費162千元。 6.辦理公證及提存業務經費611千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費73千元 。 7.辦理行政訴訟業務經費265千元,較上年 度增列國內旅費等17千元。" 2019,3405569000,240000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.3.1, 2019,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405570100,483851000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費439,392千元,較上年度增列 員額6人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費22,127千元。 2.基本行政工作維持費22,132千元,較上年 度減列水電費等412千元。 3.辦理司法行政業務經費22,327千元,較上 年度增列辦公廳舍整修工程等經費4,567 千元。" 2019,3405571000,54946000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費23,786千元,較上 年度增列辦理消費者債務清理業務委外等 經費97千元。 2.辦理刑事案件業務經費17,678千元,較上 年度增列法庭錄音委外轉譯費等569千元 。 3.辦理民事執行業務經費12,906千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費984千 元。 4.辦理公證及提存業務經費313千元,較上 年度增列電話費等4千元。 5.辦理行政訴訟業務經費263千元,較上年 度減列辦理公務送達郵資等經費34千元。" 2019,3405579000,4244000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.3.1, 2019,3405579800,263000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405580100,868165000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費802,195千元,較上年度增列 員額19人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費34,338千元。 2.基本行政工作維持費32,974千元,較上年 度減列水電費等1,515千元。 3.辦理司法行政業務經費32,996千元,較上 年度減列辦公廳舍整修工程等經費5,447 千元。" 2019,3405581000,101722000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費42,522千元,較上 年度增列辦理消費者債務清理業務委外等 經費556千元。 2.辦理刑事案件業務經費36,973千元,較上 年度增列法庭錄音委外轉譯費等3,635千 元。 3.辦理民事執行業務經費20,995千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費1,154 千元。 4.辦理公證及提存業務經費698千元,較上 年度增列國內旅費等190千元。 5.辦理行政訴訟業務經費534千元,與上年 度同。" 2019,3405589000,3810000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.3.1, 2019,3405589800,528000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405590100,490459000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費460,668千元,較上年度增列 員額6人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費17,606千元。 2.基本行政工作維持費13,385千元,較上年 度減列替代役宿舍租金等經費69千元。 3.辦理司法行政業務經費16,406千元,較上 年度減列辦公廳舍整修工程等經費2,135 千元。" 2019,3405591000,51128000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費16,307千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費644千 元。 2.辦理刑事案件業務經費10,627千元,較上 年度減列國內旅費等1,059千元。 3.辦理民事執行業務經費16,119千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費1,993 千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,946 千元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費5,452千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費213千元。 6.辦理公證及提存業務經費314千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費363千元,與上年 度同。" 2019,3405599000,4484000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.3.1, 2019,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405600100,221144000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費207,531千元,較上年度增列 員額4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費9,317千元。 2.基本行政工作維持費6,419千元,較上年 度增列公務車油料等經費89千元。 3.辦理司法行政業務經費7,194千元,較上 年度減列辦公廳舍整修工程等經費340千 元。" 2019,3405601000,22187000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,522千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費152千 元。 2.辦理刑事案件業務經費5,785千元,較上 年度減列購置審判設備等經費1,495千元 。 3.辦理民事執行業務經費4,676千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費491千 元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費260千 元,較上年度減列青少年精神鑑定費等13 8千元。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費7,518千元,較上年度增列辦理少年 安置等經費1,460千元。 6.辦理公證及提存業務經費212千元,較上 年度減列電話費等1千元。 7.辦理行政訴訟業務經費214千元,較上年 度減列辦理公務送達郵資等經費3千元。" 2019,3405609000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.3.1, 2019,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405610100,266253000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費246,436千元,較上年度核實 減列人事費2,188千元。 2.基本行政工作維持費8,670千元,較上年 度減列水電費等463千元。 3.辦理司法行政業務經費11,147千元,較上 年度減列建物耐震補強等經費8,941千元 。" 2019,3405611000,33560000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費5,680千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費599千 元。 2.辦理刑事案件業務經費14,016千元,較上 年度增列購置辦公事務設備等經費1,991 千元。 3.辦理民事執行業務經費4,341千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費900千 元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費3,330 千元,較上年度增列調解酬金等經費420 千元。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費5,053千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費401千元。 6.辦理公證及提存業務經費155千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費985千元,與上年 度同。" 2019,3405619000,2514000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.3.1, 2019,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405620100,264974000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費244,595千元,較上年度增列 員額2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費1,185千元。 2.基本行政工作維持費8,893千元,較上年 度減列水電費等19千元。 3.辦理司法行政業務經費11,486千元,較上 年度減列國內旅費等535千元。" 2019,3405621000,28198000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費8,323千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費656千 元。 2.辦理刑事案件業務經費7,004千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費904千 元。 3.辦理民事執行業務經費7,233千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費708千 元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費247千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費3,599千元,較上年度增列辦理少年 安置等經費107千元。 6.辦理公證及提存業務經費101千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費1,691千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費22千元 。" 2019,3405629000,120000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.3.1, 2019,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405630100,318903000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費291,005千元,較上年度增列 員額5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費5,638千元。 2.基本行政工作維持費10,196千元,較上年 度減列水電費等395千元。 3.辦理司法行政業務經費17,702千元,較上 年度增列建物耐震補強等經費4,001千元 。" 2019,3405631000,28803000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,285千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費488千 元。 2.辦理刑事案件業務經費9,395千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費1,245 千元。 3.辦理民事執行業務經費6,576千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費429千 元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費556千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費2,687千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費312千元。 6.辦理公證及提存業務經費156千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費148千元,與上年 度同。" 2019,3405639000,3905000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.3.1, 2019,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405640100,111856000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費98,611千元,較上年度增列伸 算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費2, 846千元。 2.基本行政工作維持費6,915千元,較上年 度減列水電費等69千元。 3.辦理司法行政業務經費6,330千元,較上 年度減列辦公廳舍整修工程等經費3,818 千元。" 2019,3405641000,6544000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,020千元,較上 年度增列辦理消費者債務清理業務委外等 經費20千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,544千元,較上 年度增列法庭錄音委外轉譯費等45千元。 3.辦理民事執行業務經費1,361千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費40千元 。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費51千元 ,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費344千元,較上年度減列辦理少年安 置等經費186千元。 6.辦理公證及提存業務經費154千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費70千元,與上年度 同。" 2019,3405649000,120000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.3.1, 2019,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.34.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405800100,244052000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費222,384千元,較上年度增列 員額2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費2,351千元。 2.基本行政工作維持費10,298千元,較上年 度減列替代役宿舍租金等經費37千元。 3.辦理司法行政業務經費11,370千元,較上 年度減列辦理司法替代役勤務管理等經費 197千元。" 2019,3405801000,30819000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費15,730 千元,較上年度減列購置辦公事務設備等 經費1,741千元。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費15,089千元,較上年度增列辦理少年 安置等經費2,225千元。" 2019,3405809000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, 2019,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3405900100,31424000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費29,091千元,較上年度伸算增 列調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費1, 730千元。 2.基本行政工作維持費793千元,較上年度 增列公務車油料等經費44千元。 3.辦理司法行政業務經費1,540千元,較上 年度增列電腦設備養護費等49千元。" 2019,3405901000,1177000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費160千元,與上年 度同。 2.辦理刑事案件業務經費1,017千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費3千元 。" 2019,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.36.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3405910100,87381000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費81,433千元,較上年度核實減 列人事費116千元。 2.基本行政工作維持費2,706千元,較上年 度減列購置辦公廳室清潔用物品等經費14 7千元。 3.辦理司法行政業務經費3,242千元,較上 年度增列購置文具紙張等經費70千元。" 2019,3405911000,5094000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費1,218千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費11 0千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,896千元,較上 年度減列購置審判設備等經費646千元。 3.辦理民事執行業務經費641千元,與上年 度同。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費216千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費972千元,較上年度增列辦理少年安 置等經費295千元。 6.辦理公證及提存業務經費47千元,與上年 度同。 7.辦理行政訴訟業務經費104千元,與上年 度同。" 2019,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3405930100,25850000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.38.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費23,472千元,較上年度增列伸 算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費1, 145千元。 2.基本行政工作維持費1,059千元,較上年 度減列公務車輛養護費等67千元。 3.辦理司法行政業務經費1,319千元,較上 年度減列辦公廳舍整修工程等經費517千 元。" 2019,3405931000,1358000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.38.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費505千元,較上年 度增列辦理電子卷證委外掃描等經費210 千元。 2.辦理刑事案件業務經費494千元,較上年 度增列辦理電子卷證委外掃描等經費193 千元。 3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 同。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費86千元 ,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費131千元,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費27千元,與上年 度同。 7.辦理行政訴訟業務經費34千元,與上年度 同。" 2019,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.38.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3506010100,343119000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費293,335千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費9,604千元。 2.基本行政工作維持費37,877千元,較上年 度減列外牆修繕等經費155千元。 3.資訊業務經費11,907千元,較上年度減列 全球資訊網改版更新等經費3,950千元。" 2019,3506011200,2055000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考銓議事業務經費950千元,較上年度增 列資料印製等經費165千元。 2.考銓業務考察經費1,105千元,較上年度 減列國內考察及實地參訪等經費284千元 。" 2019,3506011300,864000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制作業及法規編印經費326千元,較上 年度減列資料印製等經費113千元。 2.訴願審議及督導經費538千元,較上年度 增列專家學者出席費等65千元。" 2019,3506011400,11829000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 費4,046千元,較上年度增列早期證書存 根卡與登記卡掃描及建檔等經費2,060千 元。 2.考銓施政業務審查及督導經費1,341千元 ,較上年度減列通訊費等74千元。 3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費3,913 千元,較上年度增列圖書、期刊資料購置 及考試院院史編印等經費1,435千元。 4.考試及格人員服務及施政成果宣導經費71 8千元,較上年度減列資料印製等經費44 千元。 5.考銓研究發展經費1,177千元,較上年度 增列專家學者撰稿等經費142千元。 6.國際文官制度學術交流經費634千元,較 上年度減列資料印製等經費36千元。" 2019,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.5,仍照上年度預算數編列。 2019,3506100100,315107000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費287,702千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費9,864千元。 2.基本行政工作維持費27,405千元,較上年 度減列汰換行政大樓空調冰水主機、國家 考場地下停車場漏水修繕及第三試務大樓 防水整修工程等經費24,647千元,增列汰 換行政大樓老舊水電管線、機電監控系統 控制器及發電機冷卻水塔等設備經費10,8 30千元,計淨減13,817千元。" 2019,3506101400,7082000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, 2019,3506109000,1080000,交通及運輸設備,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.3.1, 2019,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3506200100,408510000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費363,882千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 23,878千元。 2.基本行政工作維持費20,469千元,較上年 度減列屋頂防水修繕工程等經費549千元 。 3.資訊系統之使用及管理經費24,159千元, 較上年度增列資訊軟硬體設備購置等經費 1,627千元。" 2019,3506200200,6044000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動人事法制及銓敘行政業務經費920千 元,較上年度減列法規編印等經費879千 元。 2.人事法制、管理及銓敘業務經費5,124千 元,較上年度減列法制宣導活動及資料印 製等經費220千元。" 2019,3506209000,13648000,營建工程,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,5.3.3.1, 2019,3506209800,732000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 2019,6106200300,246390000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員保險管理及監理業務經費1,071 千元,與上年度同。 2.補助公教人員保險事務經費245,319千元 ,較上年度增列19,719千元。" 2019,6306205800,9594000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.6,"本年度預算數9,594千元,係早期退休公教 人員生活困難之三節照護金,較上年度減列 2,274千元。" 2019,7606205300,23610977000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員退休給付經費22,765,556千元, 較上年度減列優惠存款利息差額補助等經 費829,845千元。 2.公務人員撫卹給付經費423,670千元,較 上年度增列11,470千元。 3.公務人員殮葬補助經費38,285千元,較上 年度增列3,465千元。 4.政務人員退職酬勞金給付經費318,868千 元,較上年度減列優惠存款利息差額補助 等經費37,550千元。 5.公(政)務人員執行職務意外失能死亡慰問 金經費17,907千元,與上年度同。 6.撥補政務人員退撫基金不足經費46,691千 元,較上年度增列866千元。" 2019,7706200600,2914000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.8.1, 2019,3506300100,155028000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費136,909千元,較上年度伸算 增列員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等 經費2,800千元。 2.基本行政工作維持費18,119千元,較上年 度減列檔案室搬遷及整修等經費1,689千 元。" 2019,3506301100,1649000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, 2019,3506309000,1080000,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般建築及設備,考試支出,5.4.3.1, 2019,3506309800,1000000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3506400100,103016000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費85,735千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費7,536千元。 2.基本行政工作維持費10,051千元,較上年 度減列保全及清潔管理維護等經費863千 元。 3.資訊管理業務經費7,230千元,較上年度 減列各項資訊系統維護等經費1,224千元 ,增列全球資訊網改版經費1,585千元, 計淨增361千元。" 2019,3506401100,129418000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員考試錄取人員訓練經費72,212千 元,較上年度減列各項訓練課程教材印製 等經費1,319千元。 2.公務人員晉升官等訓練經費48,689千元, 較上年度減列辦理警佐警察人員晉升警正 官等訓練業務等經費2,358千元。 3.公務人員培訓之國內外交流合作經費4,44 5千元,較上年度增列辦理國際交流活動 等經費819千元。 4.公務人員終身學習經費2,498千元,較上 年度減列辦理公務人員閱讀推廣業務等經 費131千元。 5.高階公務人員訓練經費1,397千元,較上 年度增列講座鐘點費等296千元。 6.公務人員行政中立訓練經費177千元,較 上年度增列選務班講師授課鐘點費等104 千元。 7.上年度文官學習科學發展計畫預算業已編 竣,所列2,600千元如數減列。" 2019,3506401200,61822000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費21,453千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費602千元。 2.基本行政工作維持費10,628千元,較上年 度減列汰換空調設備經費3,850千元,增 列園區設施汰換及修繕工程等經費5,755 千元,計淨增1,905千元。 3.資訊管理業務經費671千元,較上年度減 列網路設備等經費74千元。 4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費19,7 73千元,較上年度增列辦理特種考試地方 政府公務人員基礎訓練業務等經費959千 元。 5.中區公務人員晉升官等訓練經費9,297千 元,較上年度增列辦理薦升簡任官等訓練 業務等經費485千元。" 2019,3506409800,380000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 2019,7706500100,41022000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費36,251千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,544千元。 2.基本行政工作維持費4,771千元,較上年 度減列資訊軟硬體設備等經費726千元。" 2019,7706502100,4409000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數4,409千元,係辦理退撫基金 監理業務所需經費,較上年度減列基金監理 e化資訊平台建置等經費6,717千元。" 2019,7706509000,0,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般建築及設備,退休撫卹業務支出,5.6.3.1, 2019,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.4,仍照上年度預算數編列。 2019,7706600100,124855000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費113,009千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,533千元。 2.基本行政工作維持費11,846千元,較上年 度增列汰換會議室視聽音響設備等經費3, 343千元。" 2019,7706600600,45779000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金收支及保管之規劃經費45,460千元, 較上年度減列6,039千元。其中基金業務 系統更新計畫總經費59,800千元,分3年 辦理,107年度已編列23,183千元,本年 度續編第2年經費17,194千元,較上年度 減列5,989千元。 2.基金收繳及退撫給與之撥付經費319千元 ,與上年度同。" 2019,7706609000,1080000,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般建築及設備,退休撫卹業務支出,5.7.3.1, 2019,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3607010100,711057000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費656,033千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費43,780千元。 2.基本行政工作維持費37,030千元,較上年 度增列陳訴書狀與調查案件等郵資及辦公 物品等經費1,135千元。 3.資訊管理經費17,994千元,較上年度增列 資訊系統維護費等2,921千元。" 2019,3607010300,8895000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.議事行政經費4,686千元,較上年度增列 影印機租金等766千元。 2.國際監察事務活動經費4,209千元,與上 年度同。" 2019,3607010900,19715000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查巡察業務經費18,257千元,較上年度 增列辦理巡察業務之調查報告彙編等經費 1,341千元。 2.委員國外考察經費1,458千元,與上年度 同。" 2019,3607011200,9016000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公職人員財產申報經費5,130千元,較上 年度增列申報作業講習差旅費30千元。 2.政治獻金申報經費2,830千元,較上年度 減列國內旅費56千元。 3.利益衝突迴避及遊說經費1,056千元,較 上年度增列法令宣導等經費6千元。" 2019,3607019000,22740000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, 2019,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 2019,3607100100,958725000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費912,512千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費27,178千元。 2.基本行政工作維持費37,334千元,較上年 度增列辦公廳舍耐震詳評作業經費等607 千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費8, 879千元,較上年度減列雲林縣與花蓮縣 審計室辦公廳舍污水下水道接管工程等經 費3,706千元,增列澎湖縣審計室鐵捲門 工程等經費4,600千元,計淨增894千元。" 2019,3607101000,33037000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央政府審計工作經費30,262千元,較上 年度增列國際審計技術交流論壇研討會等 經費599千元。 2.審計訓練經費2,775千元,與上年度同。" 2019,3607102000,9666000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數9,666千元,係各縣市地方審 計工作經費,與上年度同。" 2019,3607109000,57670000,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, 2019,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 2019,3607600100,66439000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費63,908千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費257千元。 2.基本行政工作維持費2,281千元,較上年 度增列通訊費等62千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費25 0千元,較上年度減列汰換差勤設備等經 費15千元。" 2019,3607601000,1913000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數1,913千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2019,3607609800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3607620100,58528000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費56,577千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費2,500千元。 2.基本行政工作維持費1,271千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換及廁所整修工程680千 元,較上年度增列廁所整修工程經費480 千元。" 2019,3607621000,1800000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,800千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2019,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3607630100,45002000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費43,490千元,較上年度減列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費770千 元。 2.基本行政工作維持費1,274千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換經費238千元,較上年 度減列汰換監視及差勤系統等經費27千元 。" 2019,3607631000,940000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數940千元,係執行審計工作所 需經費,與上年度同。" 2019,3607639800,80000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3607640100,58334000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費56,616千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費1,197千元。 2.基本行政工作維持費1,528千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費19 0千元,較上年度減列汰換冷氣機及影印 機等經費70千元。" 2019,3607641000,1452000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,452千元,係執行審計工作 所需經費,較上年度減列差旅費等62千元。" 2019,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3607660100,61105000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費58,421千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費2,129千元。 2.基本行政工作維持費1,774千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費91 0千元,較上年度增列汰換電梯零組件等 經費640千元。" 2019,3607661000,1606000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,606千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2019,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3607700100,70733000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費67,883千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費1,959千元。 2.基本行政工作維持費2,650千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費20 0千元,較上年度減列升降機修護工程等 經費70千元。" 2019,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.8.2,"本年度預算數1,538千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2019,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.8.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3708010100,1423360000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,345,039千元,較上年度增 列撥補勞工退休準備金專戶差額及伸算調 整待遇等經費21,598千元。 2.基本行政工作維持經費69,837千元,較上 年度增列辦公大樓電梯分攤款等經費9,64 0千元。 3.統計業務專案計畫經費4,328千元,較上 年度減列辦理內政統計系統增修等經費53 9千元。 4.綜合規劃業務專案計畫經費4,156千元, 較上年度減列研究發展、管制考核、動員 會報、國會及新聞聯繫等經費638千元。" 2019,3708011000,836093000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方制度與自治督導經費1,244千元,較 上年度減列補助學校及學術研究機構辦理 地方自治業務研討會等經費25千元。 2.公民參政經費1,073千元,較上年度減列 辦理選舉罷免制度、政治獻金、遊說規範 等法制規劃經費307千元。 3.禮制及二二八國家紀念館事務經費65,732 千元,較上年度減列辦理言論自由日紀念 活動等經費1,088千元,增列補助二二八 事件賠償金14,670千元,計淨增13,582千 元。 4.政黨政治經費536,902千元,較上年度增 列依政黨法規定編列之政黨補助金等經費 536,143千元。 5.宗教事務推動與發展經費8,875千元,較 上年度減列辦理推展臺灣宗教文化活動及 增修編譯宗教文化宣導資料等經費2,711 千元。 6.地方行政工作經費10,410千元,較上年度 減列145,841千元,包括: (1)督導地方行政業務、推動公共造產及 調解行政業務等經費2,330千元,較上 年度增列381千元。 (2)補助鄉鎮市辦理公共造產工作績優等 經費8,080千元,較上年度減列1,426千 元。 (3)上年度健全地方發展均衡基礎建設計 畫預算業已編竣,所列144,796千元如 數減列。 7.殯葬管理經費174,357千元,較上年度增 列16,967千元,包括: (1)辦理殯葬管理業務宣導及捐助辦理殯 葬相關研究及活動等經費3,062千元, 較上年度增列872千元。 (2)原住民及花東離島地區殯葬設施改善 計畫總經費733,000千元,分4年辦理, 107年度已編列155,200千元,本年度續 編第2年經費171,295千元,較上年度增 列16,095千元。 8.協助民間各界辦理國家重大慶典經費37,5 00千元,與上年度同。" 2019,3708011500,377767000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導改進戶籍行政經費1,144千元,較上 年度減列戶政日活動等經費202千元。 2.加強改進國籍行政經費481千元,與上年 度同。 3.辦理戶籍人口統計經費628千元,較上年 度減列編印全國姓名統計分析等經費111 千元。 4.推行人口政策經費1,039千元,較上年度 減列編印人口政策資料彙集冊數等經費12 5千元。 5.戶役政資訊作業及管理經費148,544千元 ,較上年度減列戶役政機房維護等經費6, 903千元。 6.戶政人員之培訓經費1,000千元,較上年 度減列辦理研討會等經費176千元。 7.戶役政綠色便民及資安強化計畫總經費55 3,530千元,分3年辦理,106至107年度已 編列328,599千元,本年度續編最後1年經 費224,931千元,較上年度減列28,998千 元。" 2019,3708012500,250366000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, 2019,3708012700,468226000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費2,273千元,較上年 度減列辦理國土測繪中心研考及管理等經 費401千元。 2.測繪控制點管理維護經費3,486千元,較 上年度減列辦理衛星追蹤站、臺灣水準原 點及測繪控制點維護等經費615千元。 3.資料供應及受託測量經費14,618千元,較 上年度減列辦理法院及檢察署囑託鑑測工 作等經費158千元。 4.國土測繪圖資更新及維運計畫-土地測量 總經費1,133,500千元,分5年辦理,105 至107年度已編列571,755千元,本年度續 編第4年經費216,615千元,較上年度增列 33,273千元。 5.新增多元測繪科技整合應用計畫經費15,1 38千元。 6.新增地籍圖重測後續計畫第2期計畫總經 費1,185,207千元,分4年辦理,本年度編 列第1年經費220,692千元,分配本科目編 列216,096千元。 7.上年度辦理地籍圖重測後續計畫業已編竣 ,所列225,875千元如數減列。 8.上年度辦理測繪科技發展計畫預算業已編 竣,所列15,138千元如數減列。" 2019,3708012800,9901000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費3,648千元,較上年 度增列黎明辦公區管理費及保全費等673 千元。 2.規劃設計監工業務經費6,253千元,較上 年度減列辦理全球資訊網網站增修及資訊 設備維護等經費1,916千元。" 2019,3708013000,229630000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃及推動辦公室電腦化作業經費33,852 千元,較上年度減列辦理資安作業等經費 5,331千元,增列資訊中心房屋結構補強 經費6,498千元,計淨增1,167千元。 2.行政資訊系統開發及維護處理經費11,968 千元,較上年度減列線上簽核公文管理資 訊系統維護等經費3,454千元。 3.內政圖資整合應用計畫總經費436,500千 元,分5年辦理,105至107年度已編列199 ,293千元,本年度續編第4年經費47,040 千元,較上年度減列31,013千元。 4.內政部多元憑證創新計畫總經費313,900 千元,分4年辦理,106至107年度已編列9 5,092千元,本年度續編第3年經費43,634 千元,較上年度減列219千元。 5.內政跨域服務整合計畫總經費603,000千 元,分3年辦理,107年度已編列94,157千 元,本年度續編第2年經費93,136千元, 較上年度減列1,021千元。" 2019,3708019000,0,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.8.1, 2019,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.9,仍照上年度預算數編列。 2019,6108013700,20425715000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農民保險業務經費20,424,477千元,較上 年度減列補助農民參加農民健康保險經費 93,367千元、補助農民參加全民健康保險 經費629,736千元及彌補農民健康保險虧 損等經費280,639千元。 2.農民保險監理業務經費1,238千元,較上 年度減列農民健康保險監理委員會行政業 務等經費239千元。" 2019,6308013500,45372000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 費37,500千元,較上年度增列補助人民團 體辦理各項重要紀念節慶及業務活動等經 費29,685千元。 2.健全職業團體組織經費940千元,較上年 度減列辦理職業團體會務輔導及研習等經 費32千元。 3.健全合作社場組織經費2,830千元,較上 年度減列補助合作社(場)充實營運設備等 經費626千元。 4.強化合作事業輔導經費4,102千元,較上 年度減列辦理研討會及補助推展各類合作 社、儲蓄互助社、平民銀行專案計畫等經 費1,151千元。" 2019,5608112000,192264000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 41,601千元,較上年度減列辦理國家公園 環境教育推動計畫等經費9,813千元。 2.時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資整合 應用計畫(105-109年)-因應氣候變遷 調適策略之智慧國家公園資料庫及系統規 劃建置計畫總經費35,000千元,分5年辦 理,105至107年度已編列12,940千元,本 年度續編第4年經費8,000千元,較上年度 增列資訊服務經費3,060千元。 3.都會公園管理與維護經費57,450千元,較 上年度減列高雄及台中都會公園公共設施 維護等經費566千元。 4.健全國家公園保護區系統之資源調查及經 營管理計畫經費1,000千元,較上年度減 列經營管理計畫等經費2,201千元。 5.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計 畫經費84,213千元,較上年度減列辦理壽 山國家自然公園內各項服務設施整建維護 相關設計與工程等經費7,549千元。" 2019,5608113000,241989000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, 2019,5608118100,97393000,國土永續發展基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,農業支出,7.2.3.1, 2019,5708110100,1617729000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,566,178千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費31,011千元。 2.基本行政工作維持費40,386千元,較上年 度增列一般行政事務等經費4,991千元。 3.營建資訊系統開發管理與維護經費11,165 千元,較上年度減列資訊軟硬體設備等經 費655千元。" 2019,5708111000,2235429000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 擬審議、規劃管理經費25,592千元,較上 年度淨減1,168千元,包括: (1)研擬國土、區域發展政策與土資場及 營建餘土資訊等經費13,755千元,較上 年度減列委託辦理非都市土地分區制定 檢討變更作業等經費6,999千元。 (2)海岸環境營造計畫(104-109年)-海 岸規劃及資料庫建置計畫總經費57,000 千元,分6年辦理,104至107年度已編 列39,750千元,本年度續編第5年經費8 ,437千元,較上年度增列5,687千元。 (3)時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資 整合應用計畫(105-109年)—環境敏 感地區查詢單一窗口計畫總經費16,500 千元,分5年辦理,105至107年度已編 列9,256千元,本年度續編第4年經費3, 400千元,較上年度增列144千元。 2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 建設經費1,685千元,較上年度減列562千 元。 3.住宅計畫、住宅政策之推動及建築開發經 理業輔導管理經費2,030,649千元,較上 年度減列734千元,包括: (1)辦理住宅需求動向調查等經費2,210千 元,較上年度減列734千元。 (2)撥補住宅基金興辦社會住宅政策2,028 ,439千元,與上年度同。 4.推動建築許可施工管理及使用維護等工作 經費55,261千元,較上年度淨增718千元 ,包括: (1)辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維 護、諮詢、操作訓練及系統開發工作等 經費4,097千元,較上年度減列84千元 。 (2)永續智慧城市-智慧綠建築與社區推 動方案(105-108年)總經費103,939千 元,分4年辦理,105至107年度已編列7 5,027千元,本年度續編最後1年經費28 ,912千元,較上年度增列785千元。 (3)第五階段電子化政府計畫-數位政府 (106-109年)-數位建築創新應用服 務建置計畫總經費74,660千元,分4年 辦理,106至107年度已編列43,235千元 ,本年度續編第3年經費22,252千元, 較上年度增列17千元。 5.辦理建築師管理與輔導工作經費7,434千 元,較上年度減列捐助中華民國建築師公 會全國聯合會辦理APEC建築師計畫及中華 台北監督委員會相關作業等經費1,205千 元。 6.執行維護公共安全方案及公寓大廈和社區 管理經費3,884千元,較上年度減列建築 物實施耐震能力評估及補強方案等經費23 5千元。 7.推動市區道路管理及辦理公共設施保留地 等業務經費1,860千元,較上年度減列代 辦工程賠償等經費521千元。 8.辦理共同管道等業務管理經費82,423千元 ,較上年度減列1,360千元,包括: (1)辦理共同管道等業務管理經費25千元 ,較上年度減列855千元。 (2)時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資 整合應用計畫(105-109年)-公共設 施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫 總經費460,000千元,分5年辦理,105 至107年度已編列239,703千元,本年度 續編第4年經費82,398千元,較上年度 減列505千元。 9.振興建築投資業減輕購屋者利息負擔經費 2,175千元,較上年度減列727千元,包括 : (1)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 息補貼555千元,較上年度減列185千元 。 (2)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 人負擔之利息差額157千元,較上年度 減列53千元。 (3)辦理莫拉克颱風受災戶住宅補貼方案1 ,463千元,較上年度減列489千元。 10.都市計畫與營建行政經費24,466千元, 較上年度增列委託地方政府辦理營造業登 記業務等經費1,170千元。 11.上年度辦理城鎮風貌型塑整體計畫預算 業已編竣,所列438,037千元如數減列。" 2019,5708112100,133887000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費7,208千元,較上年 度減列資訊操作維護費等1,069千元。 2.城鄉發展經費2,376千元,較上年度減列 委託辦理全國國土計畫、都會區域計畫檢 討推動等經費792千元。 3.區域規劃經費9,740千元,較上年度減列 補助地方政府辦理養生休閒及人才東移推 動計畫等經費10,097千元。 4.國家重要濕地復育經費89,663千元,較上 年度減列委託(任)地方政府及機關辦理 重要濕地經營管理等經費30,688千元。 5.新增時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資 整合應用計畫-國土規劃暨土地使用分區 資料庫擴充維運計畫總經費21,000千元, 分2年辦理,本年度編列第1年經費10,400 千元。 6.新增落實智慧國土-國土測繪圖資更新及 維運計畫-國土利用監測整合總經費32,0 00千元,分2年辦理,本年度編列第1年經 費14,500千元。 7.上年度辦理都市計畫書圖重製暨整合應用 計畫(103-107年)預算業已編竣,所列5 7,810千元如數減列。" 2019,5708119000,1900000,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.7.1, 2019,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.8,仍照上年度預算數編列。 2019,5808115500,5729831000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路 )(104-111年)總經費47,047,300千元 ,分8年辦理,104至107年度已編列22,60 7,907千元,本年度續編第5年經費5,725, 430千元,較上年度增列366,214千元。 2.市區道路發展及研究考核經費4,401千元 ,較上年度減列1,468千元。" 2019,7108114000,12680473000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.污水下水道第五期建設計畫(104-109年 )總經費92,712,000千元,分6年辦理,1 04至107年度已編列48,274,925千元,本 年度續編第5年經費12,670,512千元,較 上年度增列118,403千元。 2.推動下水道工程建設經費9,961千元,較 上年度增列分攤精進氣象雷達與災防預警 計畫之維護管理、推廣與其他氣象災防資 訊服務等經費7,805千元。" 2019,3808210100,15911463000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,警政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,855,784千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費610,956千元。 2.基本行政工作維持費55,679千元,較上年 度減列辦公用水電等經費1,235千元。" 2019,3808211000,994206000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,警政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化警備應變措施、社會治安維護及國際 警察合作經費503,887千元,較上年度減 列警察機關執行大型活動或重要勤務人員 獎勵金等34,422千元,增列第15任總統副 總統暨第10屆立法委員選舉治安維護專案 期前整備工作等經費49,325千元,計淨增 14,903千元。 2.交通安全維護及交通秩序規劃經費7,053 千元,較上年度減列替代役交通助理人員 專業訓練等經費450千元。 3.端正警察風紀與激勵員警士氣及強化各警 察單位內部管理經費130,843千元,較上 年度減列因公傷殘、殉職醫療照護及安置 就養金等經費2,332千元。 4.強化警用裝備、車輛等後勤業務經費129, 302千元,較上年度減列精實警察制服方 案等經費394,001千元,增列汰補員警執 勤及訓練用子彈等經費43,535千元,計淨 減350,466千元。 5.強化警政婦幼安全及推動社區治安業務經 費43,458千元,較上年度減列推動社區治 安計畫等經費7,425千元。 6.警察業務管理經費10,192千元,較上年度 減列汰換特殊任務警力用震撼手榴彈等經 費2,715千元。 7.加強警察教育訓練業務經費58,114千元, 較上年度減列常年訓練、心理諮商輔導及 終身學習業務等經費3,532千元。 8.電子處理警政資料經費111,357千元,較 上年度減列資安設備維護暨技術服務等經 費5,794千元。" 2019,3808211200,241354000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,警政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.警察通訊所辦理有線及無線電訊電路工作 經費76,008千元,較上年度淨減3,834千 元,包括: (1)基本行政工作維持與有線及無線電訊 業務工作經費54,282千元,較上年度減 列未經銓敘退休人員優惠存款利息差額 補貼及汰換車輛等經費16,867千元,增 列汰換局級交換機及不斷電系統等經費 5,217千元,計淨減11,650千元。 (2)新增警察執法設備及效能提升方案- 警通網路效能提升計畫總經費213,000 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 費21,726千元。 (3)上年度辦理警政發展方案(第2期)- 提升警用通訊系統效能計畫預算業已編 竣,所列13,910千元如數減列。 2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 及零組件製造業務經費5,471千元,較上 年度減列汰換投影機及精實警察制服方案 等經費537千元,增列汰換個人電腦、網 域名稱及網路協定管理系統等經費732千 元,計淨增195千元。 3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 經費67,845千元,較上年度減列臺本部大 樓建築物耐震能力補強工程及汰換電子公 文管理系統等經費80,024千元,增列臺東 發射站廣播發射系統重建等經費22,434千 元,計淨減57,590千元。 4.民防指揮管制所辦理防情管制業務及通信 設施工作經費23,742千元,較上年度減列 中央遙控警報系統維護及精實警察制服方 案等經費3,986千元,增列汰換監視錄影 系統及全球資訊網改版建置等經費2,237 千元,計淨減1,749千元。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費48 ,355千元,較上年度減列精實警察制服方 案及汰換車輛等經費16,602千元,增列搬 遷進駐南港車站糧倉大樓室內裝修等經費 24,369千元,計淨增7,767千元。 6.高雄港務警察總隊辦理高雄港區治安維護 工作經費6,623千元,較上年度減列文康 活動及精實警察制服方案等經費4,240千 元,增列退休退職人員三節慰問金及房屋 建築修繕等經費1,213千元,計淨減3,027 千元。 7.臺中港務警察總隊辦理臺中港及麥寮工業 專用港港區治安維護工作經費5,080千元 ,較上年度減列精實警察制服方案及汰換 印表機等經費2,274千元,增列房屋建築 修繕及汰換洗衣機等經費735千元,計淨 減1,539千元。 8.基隆港務警察總隊辦理基隆港區治安維護 工作經費4,776千元,較上年度減列文康 活動及精實警察制服方案等經費3,202千 元,增列房屋建築修繕及員工健康檢查等 經費759千元,計淨減2,443千元。 9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港及和平工業 專用港港區治安維護工作經費3,454千元 ,較上年度減列精實警察制服方案及汰換 車輛等經費1,881千元,增列房屋建築修 繕及汰換冷氣機等經費397千元,計淨減1 ,484千元。" 2019,3808211300,452983000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,警政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.保安警察第一總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費207,764千元 ,較上年度淨減82,265千元,包括: (1)基本行政工作業務與保安警察業務相 關維運工作等經費160,333千元,較上 年度減列精實警察制服方案及石牌營區 自強樓耐震補強等經費102,135千元, 增列石牌營區中正樓耐震補強等經費35 ,708千元,計淨減66,427千元。 (2)維安特勤隊武器裝備精進改善中程計 畫總經費291,898千元,分4年辦理,10 7年度已編列63,269千元,本年度續編 第2年經費47,431千元,較上年度減列1 5,838千元。 2.保安警察第二總隊刑事警察大隊辦理查緝 盜版、仿冒及保護智慧財產權業務等經費 19,667千元,較上年度減列精實警察制服 方案及汰換車輛等經費7,245千元,增列 汰換個人及筆記型電腦等經費1,409千元 ,計淨減5,836千元。 3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 經費32,586千元,較上年度減列汰購海運 貨櫃檢查儀、精實警察制服方案及汰換車 輛等經費291,988千元,增列辦公廳舍補 強修復工程及刑事辦案等經費6,575千元 ,計淨減285,413千元。 4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費20,849千元, 較上年度減列汰換車輛、精實警察制服方 案及行政大樓耐震補強等經費63,117千元 ,增列宿舍拆除及鋪設柏油路面工程等經 費3,829千元,計淨減59,288千元。 5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費26,599千元, 較上年度減列精實警察制服方案及汰換車 輛等經費27,042千元,增列汰換岡山營區 仁愛樓餐廳箱型冷氣機及冷卻水塔等經費 2,576千元,計淨減24,466千元。 6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 及中央憲政機關駐衛業務等經費100,917 千元,較上年度減列精實警察制服方案及 瑞光駐地耐震補強等經費24,642千元,增 列第15任總統副總統暨第10屆立法委員選 舉治安維護專案期前整備工作等經費12,1 80千元,計淨減12,462千元。 7.保安警察第七總隊辦理維護派駐機關安全 執行專責任務等經費44,601千元,較上年 度減列精實警察制服方案及汰換車輛等經 費29,514千元,增列汰換個人電腦及印表 機等經費3,640千元,計淨減25,874千元 。" 2019,3808211400,213221000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,警政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費22,084千元,較上年 度減列房屋建築養護等經費2,569千元。 2.維持交通秩序及安全經費191,137千元, 較上年度淨減50,812千元,包括: (1)交通秩序及安全工作經費168,475千元 ,較上年度減列精實警察制服方案等經 費20,151千元,增列交通違規案件舉發 作業資料處理委外等經費4,422千元, 計淨減15,729千元。 (2)新增汰換呼氣酒精測試器、辦理第六 、第七公路警察大隊辦公室建築物結構 修復及消防設施改善工程等經費22,662 千元。 (3)上年度辦理第二、第三公路警察大隊 女警備勤室及廁所修繕工程、汰換偵防 車5輛及巡邏車21輛等預算業已編竣, 所列57,745千元如數減列。" 2019,3808211500,689666000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,警政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費75,628千元,較上年 度減列各項雜支等經費7,286千元。 2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費42,984千 元,較上年度增列指紋電腦系統及活體掃 描設備維護等經費2,952千元。 3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費13 ,806千元,較上年度減列赴國外偵辦跨境 電信詐欺相關案件派員出國旅費等859千 元。 4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費16,3 69千元,較上年度增列新興毒品檢驗及尿 液檢驗所需耗材與儀器維護等經費4,651 千元。 5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 143,687千元,較上年度減列刑事辦案工 作費等6,907千元,增列推動「禁止酷刑 及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處 罰公約」所需經費等5,440千元,計淨減1 ,467千元。 6.辦理刑事偵防綜合業務經費96,029千元, 較上年度減列精實警察制服方案等經費7, 115千元。 7.充實刑事警察設備經費98,465千元,較上 年度淨減10,374千元,包括: (1)購置刑事、鑑識偵防器材及辦公事務 設備等經費6,659千元,較上年度增列5 91千元。 (2)新增警察執法設備及效能提升方案- 涉案車輛行車紀錄雲端創新應用發展計 畫總經費49,000千元,分4年辦理,本 年度編列第1年經費9,125千元。 (3)新增警察執法設備及效能提升方案- 鑑識及防爆效能推升計畫總經費89,000 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 費26,500千元。 (4)新增資安旗艦計畫-精進刑事科技能 量計畫(區塊鏈及虛擬貨幣分析研究) 經費13,235千元。 (5)新增資安旗艦計畫-精進刑事科技能 量計畫(精進資安事件偵查能量)經費 20,084千元。 (6)新增建置「禁止酷刑及其他殘忍不人 道或有辱人格之待遇或處罰公約」網站 經費2,350千元。 (7)新增建置「糾纏行為防制法」受理報 案網路平臺經費1,780千元。 (8)新增指紋活體掃描中心端設備升級經 費9,900千元。 (9)新增建置資料萃取轉置載入(ETL)平臺 功能與應用程式介面(API)及相關刑事 資訊系統功能擴充、汰換個人電腦等經 費8,832千元。 (10)上年度辦理精進鑑識及防爆設備計畫 、氣相層析質譜儀、核磁共振儀、手持 式光譜儀及防爆衣等預算業已編竣,所 列102,771千元如數減列。 8.建置新世代行動網路App偵查相關系統中 程計畫總經費490,000千元,分3年辦理, 107年度已編列108,960千元,本年度續編 第2年經費184,074千元,較上年度增列75 ,114千元。 9.新增警察執法設備及效能提升方案-強化 數位跡證鑑析能力計畫總經費31,000千元 ,分3年辦理,本年度編列第1年經費18,6 24千元。" 2019,3808211600,1872766000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,警政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政及教務工作維持費56,952千元, 較上年度減列未經銓敘退休人員優惠存款 利息差額補貼等經費3,082千元。 2.基本教學訓輔工作經費172,436千元,較 上年度淨增25,674千元,包括: (1)辦理教學訓輔工作經費82,212千元, 較上年度減列學生書籍印製費3,998千 元,增列學生體康活動等經費3,140千 元,計淨減858千元。 (2)臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建 工程中程個案計畫總經費581,287千元 ,分5年辦理,106至107年度已編列18, 163千元,本年度續編第3年經費84,403 千元,較上年度增列67,240千元。 (3)新增汰換個人電腦及教室投影機等經 費5,821千元。 (4)上年度辦理親民樓耐震補強、電梯設 備更新及汰換電腦教室個人電腦等預算 業已編竣,所列46,529千元如數減列。 3.學生公費1,631,576千元,較上年度減列 學生生活津貼、主副食費及精實警察制服 方案等經費350,556千元。 4.辦理招生考試工作經費11,802千元,較上 年度減列各項招生試務費186千元。" 2019,3808219000,19564000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,警政支出,7.3.8.1, 2019,3808219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,警政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 2019,3808410100,600740000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,警政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費585,042千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費18,355千元。 2.基本行政工作維持費15,698千元,較上年 度減列退休人員優惠存款利息差額補貼等 經費4,190千元。" 2019,3808410200,540882000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,警政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務行政及警察博物館工作維持經費5,85 6千元,較上年度減列編印警學叢刊等經 費269千元。 2.教學訓輔基本工作維持經費128,767千元 ,較上年度增列老舊建築物耐震能力補強 等經費13,518千元。 3.出國研究及出席國際會議經費318千元, 較上年度減列刑事鑑識教學研究出國培訓 計畫等經費137千元。 4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 經費25,591千元,較上年度增列射擊與體 技教學訓練等經費1,841千元。 5.員警升(在)職暨特考班教育訓練及生活 管理經費102,468千元,較上年度新增辦 理司法院釋字第760號班期伙食費及訓練 等經費53,785千元。 6.學生公費271,325千元,較上年度增列學 生生活津貼等經費6,098千元。 7.鑑定工作業務經費392千元,較上年度減 列辦理鑑定工作費99千元。 8.辦理招生考試工作經費6,165千元,較上 年度增列試務經費38千元。" 2019,3808419000,59818000,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,警政支出,7.4.3.1, 2019,3808419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,警政支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3708510100,772528000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費721,849千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費20,554千元。 2.基本行政工作維持費50,679千元,較上年 度減列地方消防人員因公傷殘、死亡慰問 金及撫卹等經費12,061千元。" 2019,3708511000,900183000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強災害管理工作經費178,272千元,較 上年度淨增62,488千元,包括: (1)辦理各類災害預防、防災、逃生媒體 宣導等經費20,025千元,較上年度減列 中央災害應變中心中部備援中心維運等 經費561千元。 (2)災害防救深耕第3期計畫總經費551,17 7千元,分5年辦理,107年度已編列95, 198千元,本年度續編第2年經費111,12 7千元,較上年度增列15,929千元。 (3)新增中央災害應變中心作業空間暨環 境設備調整更新計畫總經費140,638千 元,分2年辦理,本年度編列第1年經費 47,120千元。 2.加強火災預防與危險物品管理工作經費75 ,233千元,較上年度減列2,281千元,包 括: (1)辦理各級消防機關消防安全檢查人員 專業講習及購置火災現場勘查鑑定儀器 等經費11,085千元,較上年度減列辦理 督導、考核所需國內旅費等2,281千元 。 (2)辦理液化石油氣新出廠容器及一般爆 竹煙火登錄、型式認可、個別認可及合 格標示印製核發等經費64,148千元,與 上年度同。 3.加強救災救護工作經費291,720千元,較 上年度淨減9,168千元,包括: (1)辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓 練及購置救護裝備等經費24,946千元, 較上年度減列辦理災害搶救及救護教官 班訓練等經費4,087千元。 (2)提升119勤務指揮派遣系統功能計畫總 經費196,056千元,分2年辦理,107年 度已編列103,266千元,本年度續編最 後1年經費92,790千元,較上年度減列1 0,476千元。 (3)精進消防救災裝備器材計畫總經費282 ,801千元,分4年辦理,105至107年度 已編列206,086千元,本年度續編最後1 年經費76,715千元,較上年度增列1,47 9千元。 (4)義消組織充實人力與裝備器材計畫總 經費321,817千元,分5年辦理,106至1 07年度已編列131,544千元,本年度續 編第3年經費97,269千元,較上年度增 列3,916千元。 4.加強防救災資通訊工作經費134,694千元 ,較上年度減列46,351千元,包括: (1)辦理防救災資通訊系統、衛星及微波 通訊系統維護等經費100,176千元,較 上年度減列辦理防救災專用衛星及微波 通訊系統維運等經費9,816千元。 (2)救災雲賡續計畫總經費395,493千元, 分4年辦理,106至107年度已編列109,0 45千元,本年度續編第3年經費34,518 千元,較上年度減列36,535千元。 5.加強消防訓練中心工作經費181,874千元 ,較上年度淨增66,973千元,包括: (1)辦理消防役訓練、擴大消防及義消人 員實火專業訓練等經費39,710千元,較 上年度減列辦理防災模擬訓練設施維護 等經費8,040千元。 (2)消防署訓練中心充實建置計畫總經費9 14,129千元,分6年辦理,104至107年 度已編列622,862千元,本年度續編第5 年經費142,164千元,較上年度增列75, 013千元。 6.加強特種搜救工作經費38,390千元,較上 年度淨增22,389千元,包括: (1)辦理基礎及進階搜救訓練等經費13,56 6千元,較上年度減列急流救生訓練及 車輛養護等經費2,435千元。 (2)新增提升我國人道救援能力計畫總經 費129,667千元,分5年辦理,本年度編 列第1年經費24,824千元。" 2019,3708512000,2621000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基隆港務消防業務963千元,較上年度減 列未經銓敘退休人員利息差額補貼163千 元,增列辦公廳舍維護等經費193千元, 計淨增30千元。 2.臺中港務消防業務436千元,較上年度增 列辦公廳舍維護等經費135千元。 3.高雄港務消防業務875千元,較上年度減 列未經銓敘退休人員利息差額補貼80千元 ,增列辦公廳舍維護等經費348千元,計 淨增268千元。 4.花蓮港務消防業務347千元,較上年度增 列辦公廳舍維護等經費24千元。" 2019,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3708550100,187446000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費185,510千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費6,023千元。 2.基本行政工作維持費1,936千元,較上年 度減列水電及通訊等經費342千元。" 2019,3708551000,2668243000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.徵兵處理經費268,484千元,較上年度減 列補助地方政府辦理役男體複檢等經費8, 443千元。 2.役政人員培訓計畫經費351千元,較上年 度減列辦理役政及替代役業務人員訓練、 講習等經費62千元。 3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 救助經費147,660千元,較上年度減列常 備役役男暨其家屬生活扶慰助等經費6,47 8千元。 4.兵役宣導工作經費1,517千元,較上年度 減列辦理役政宣導等經費318千元。 5.辦理替代役工作經費2,250,231千元,較 上年度減列替代役役男薪給、主副食及保 險等經費1,122,876千元。" 2019,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3708580100,3270525000,無細項,內政部主管,移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,244,616千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費75,880千元。 2.基本行政工作維持費25,909千元,較上年 度減列替代役訓練等經費2,184千元。" 2019,3708581100,787533000,無細項,內政部主管,移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貫徹執行入出國及移民政策經費286,752 千元,較上年度減列租金費用等6,772千 元,增列公有建築物耐震補強等經費81,2 13千元,計淨增74,441千元。 2.辦理海外事務及人流管理工作經費33,065 千元,較上年度減列駐外工作組雇員薪資 等經費6,533千元。 3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 費357,605千元,較上年度減列30,429千 元,包括: (1)入出國移民管理資訊系統維運經費328 ,655千元,較上年度增列汰換全國機場 港口查驗櫃檯設備、建置國境線重大管 制對象防逃系統等經費45,748千元。 (2)建構新住民數位公平機會計畫總經費1 16,077千元,分4年辦理,105至107年 度已編列87,127千元,本年度續編最後 1年經費28,950千元,較上年度增列1,6 52千元。 (3)上年度移民資訊雲端服務發展計畫預 算業已編竣,所列77,829千元如數減列 。 4.移民輔導人口販運防制及居留定居管理經 費33,384千元,較上年度減列補助新住民 發展基金及外來人士在臺生活諮詢服務熱 線等經費305,866千元,增列庇護安置處 所管理服務等經費2,704千元,計淨減303 ,162千元。 5.加強入出國及移民管理規劃經費3,708千 元,較上年度減列外來人口入境停留管理 協調聯繫、兩岸人民往來相關法令研修等 經費720千元。 6.執行外來人口管理服務及違法調查處理業 務經費52,373千元,較上年度減列陸客自 由行政策與收容所戒護協處(勤)人力、收 容強制出境對象伙食等經費6,609千元, 增列高雄收容所安全設施工程與應勤裝備 等經費10,191千元,計淨增3,582千元。 7.執行國境管理及查驗許可經費20,646千元 ,較上年度減列查驗章印油等經費1,188 千元,增列桃園機場保全協勤人力、建置 桃園機場第二航廈入境數位環境監控系統 等經費13,932千元,計淨增12,744千元。" 2019,3708589000,18525000,交通及運輸設備,內政部主管,移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, 2019,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5208610100,92672000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費88,814千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費1,672千元。 2.基本行政工作維持費3,858千元,較上年 度減列通訊費及水電費等425千元。" 2019,5208615500,562578000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費7,138千元,較上年度增列 高齡者安全安心生活環境科技計畫經費27 0千元,減列建築與都市計畫法規組織及 經營管理研究、建築資料電腦化與服務等 經費62千元,計淨增208千元。 2.安全防災經費35,727千元,較上年度減列 建築防火安全工程創新科技及應用研發計 畫、都市與建築減災與調適科技精進及整 合應用發展計畫、鋼構建築複合性災害作 用下耐火科技研發計畫及防火實驗中心試 驗服務計畫等經費30,354千元,新增前瞻 建築防火避難及結構防火科技研發整合應 用計畫、建築與城鄉安全防災韌性科技發 展計畫等經費31,227千元,計淨增873千 元。 3.工程技術經費43,263千元,較上年度減列 建築技術多元創新與推廣應用精進計畫、 建築資訊整合分享與應用研發推廣計畫及 風雨風洞實驗室試驗服務計畫等經費36,5 20千元,新增建築工程技術發展與整合應 用計畫、建築資訊整合應用躍升計畫等經 費34,719千元,計淨減1,801千元。 4.環境控制經費476,450千元,較上年度淨 增3,302千元,包括: (1)永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動 方案(105-108年)總經費1,375,505千 元,分4年辦理,105至107年度已編列9 53,755千元,本年度續編最後1年經費4 21,750千元,較上年度增列4,235千元 。 (2)性能實驗中心試驗服務計畫6,589千元 ,較上年度減列5千元。 (3)新增創新循環綠建築環境科技計畫、 智慧化居住空間整合應用人工智慧科技 發展推廣計畫等經費48,111千元。 (4)上年度創新低碳綠建築環境科技計畫 及智慧化環境科技發展推廣計畫預算業 已編竣,所列49,039千元如數減列。" 2019,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3708650100,419009000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費371,875千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費9,400千元。 2.基本行政工作維持費47,134千元,較上年 度減列水電費等3,526千元,增列高雄駐 地土地租金等18,396千元,計淨增14,870 千元。" 2019,3708651000,2043052000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航務、機務及飛安經費1,774,207千元, 較上年度淨減46,041千元,包括: (1)航空類用油、辦理飛行人員學科訓練 及空勤機組人員團體保險等經費45,252 千元,較上年度減列航空類用油等經費 6,229千元,增列空勤機組人員團體保 險等經費5,369千元,計淨減860千元。 (2)黑鷹直升機種子人員訓練暨初次航材 籌補計畫總經費6,672,000千元,分7年 辦理,103至107年度已編列4,209,668 千元,本年度續編第6年經費1,079,182 千元,較上年度減列49,073千元。 (3)飛機維護計畫總經費3,908,409千元, 分5年辦理,104至107年度已編列3,258 ,636千元,本年度續編最後1年經費649 ,773千元,較上年度增列3,892千元。 2.勤務指揮工作經費13,095千元,較上年度 減列更新伺服主機及網路設備等經費4,67 0千元,增列購置資料儲存設備等經費2,1 80千元,計淨減2,490千元。 3.勤務棚廠廳舍興建整修工程經費223,250 千元,較上年度淨增123,250千元,包括 : (1)高雄駐地直升機棚廠興建工程計畫總 經費463,415千元,分5年辦理,106至1 07年度已編列115,000千元,本年度續 編第3年經費218,500千元,較上年度增 列118,500千元。 (2)新增臺東駐地直升機棚廠興建工程計 畫總經費289,159千元,分5年辦理,本 年度編列第1年經費4,750千元。 4.充實直升機周邊設備經費32,500千元,較 上年度淨增29,000千元,包括: (1)汰購直升機所需救災救護相關裝備等 經費2,500千元,較上年度減列1,000千 元。 (2)新增裝置AS-365N型機隊簡式飛航影音 紀錄器經費15,000千元。 (3)新增購置個人求生無線電機(PLB)經費 15,000千元。" 2019,3708659000,0,交通及運輸設備,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, 2019,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3911010100,7999934000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,594,816千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費137,069千元。 2.基本行政工作維持費138,415千元,較上 年度增列一般事務費等14,147千元。 3.檔案處理經費34,288千元,較上年度增列 房屋建築養護費等9,782千元。 4.資訊處理經費223,147千元,較上年度增 列數據通訊費等8,803千元。 5.北美事務協調委員會事務管理2,485千元 ,較上年度增列一般事務費等74千元。 6.桃園國際機場接待室基本行政維持6,783 千元,較上年度減列設施及機械設備養護 費等7千元。" 2019,3911011000,236593000,無細項,外交部主管,外交部,外交管理業務,外交支出,8.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費107,409千元,較上 年度增列國外旅費等236千元。 2.各地區工作會報16,591千元,較上年度增 列國外旅費等286千元。 3.外交領事人員進修22,341千元,較上年度 減列教育訓練費1,176千元。 4.外交獎學金設置898千元,與上年度同。 5.製作國情資料89,354千元,較上年度增列 一般事務費等14,776千元。" 2019,3911011300,3021491000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,882, 027千元,較上年度減列通訊費等29,154 千元。 2.駐外經濟單位基本行政工作維持費28,699 千元,較上年度增列國外旅費等2,271千 元。 3.駐外教育單位基本行政工作維持費11,486 千元,較上年度增列國外旅費等3,654千 元。 4.駐外觀光單位基本行政工作維持費9,643 千元,較上年度增列國外旅費等838千元 。 5.駐外僑務單位基本行政工作維持費13,537 千元,較上年度增列一般事務費等1,110 千元。 6.駐外科技單位基本行政工作維持費7,229 千元,較上年度增列國外旅費等437千元 。 7.駐外文化中心基本行政工作維持費60,181 千元,較上年度增列國外旅費等21,687千 元。 8.駐外原子能科學發展業務基本行政工作維 持費1,069千元,較上年度增列國外旅費 等271千元。 9.駐外金融單位基本行政工作維持費2,589 千元,較上年度減列國外旅費等523千元 。 10.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維 持費861千元,較上年度減列國外旅費等1 76千元。 11.駐外漁業單位基本行政工作維持費3,125 千元,較上年度減列國外旅費等3,168千 元。 12.駐外勞動單位基本行政工作維持費720千 元,較上年度增列國外旅費720千元。 13.駐外財政單位基本行政工作維持費325千 元,較上年度增列國外旅費等325千元。" 2019,3911011400,1741596000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與國際組織活動318,426千元,較上年 度增列參與APEC相關活動等經費15,537千 元。 2.協助各種國際交流865,525千元,較上年 度增列108,894千元,包括: (1)學術交流179,052千元,較上年度增列 辦理對學術界交流活動等經費25,188千 元。 (2)文化交流67,682千元,較上年度增列 文化外交等經費12,631千元。 (3)經貿外交205,305千元,較上年度增列 經貿交流活動等經費21,090千元。 (4)其他國際交流活動413,486千元,較上 年度增列協助國際重要非政府組織舉辦 各項國際活動等經費49,985千元。 3.出國訪問174,679千元,較上年度減列國 外旅費5,000千元。 4.訪賓接待382,966千元,較上年度增列歐 洲地區訪賓接待等經費8,354千元。" 2019,3911011500,9569100000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作及關懷,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外技術服務1,068,469千元,較上年度 減列辦理拉丁美洲及加勒比海地區技術團 、服務團及專案計畫等經費36,535千元。 2.加強雙邊及多邊合作8,376,532千元,較 上年度減列雙邊合作計畫等經費205,009 千元。 3.對國際之關懷救助及重建124,099千元, 較上年度減列國際重大災變救援款7,336 千元。" 2019,3911019000,337803000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.6.1, 2019,3911019800,70000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.7,仍照上年度預算數編列。 2019,391101A000,1530251000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.8, 2019,3911100100,273956000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費220,987千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費5,934千元。 2.基本行政工作維持費52,969千元,較上年 度增列南部辦事處搬遷及裝修等經費21,9 14千元。" 2019,3911101000,1023217000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費84,566千元,較上年 度增列汰換護照製發系統主機軟硬體設備 等經費34,797千元。 2.印刷及製作護照848,082千元,較上年度 減列印製晶片護照等經費189,285千元。 3.印製申請證照表件及須知17,903千元,較 上年度減列印製簽證防偽貼紙等經費1,92 1千元。 4.加強領務服務工作59,207千元,較上年度 增列護照親辦委辦費4,080千元。 5.領務電信傳遞9,503千元,較上年度減列 通訊費142千元。 6.領務分支機構工作維持費3,956千元,較 上年度減列業務費等455千元。" 2019,3911109000,1725000,其他設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, 2019,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3911200100,66793000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費50,768千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費1,366千元。 2.基本行政工作維持費16,025千元,較上年 度減列物品等經費210千元。" 2019,3911201000,14235000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, 2019,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 2019,4614010100,703594000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費290,669千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費26,494千元。 2.基本行政工作維持費412,925千元,較上 年度增列支援勤務及維護管理等經費15,8 52千元。" 2019,4614011000,264684000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.戰略規劃及國防評估167,133千元,較上 年度減列模式模擬軟體服務暨技術支援等 經費36,128千元。 2.國防資源管理44,629千元,較上年度減列 學合會報及評鑑等經費2,638千元。 3.法務及督考52,922千元,較上年度增列軍 人年金改革訴願案件處理等經費9,039千 元。" 2019,5214012000,0,無細項,國防部主管,國防部,科技專案,科學支出,9.1.3,"上年度強化網路資安事件通報應變與橫向協 調作業機制計畫預算業已編竣,所列19,100 千元如數減列。" 2019,4614020100,3627142000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部927,580千元。 (2)海軍司令部412,292千元。 (3)空軍司令部505,671千元。 (4)後備指揮部240,207千元。 (5)憲兵指揮部81,813千元。 (6)政治作戰局396,519千元。 (7)軍備局91,937千元。 (8)主計局129,663千元。 (9)軍醫局439,628千元。 (10)國防大學32,878千元。 (11)中正國防幹部預備學校4,461千元。 (12)參謀本部208,033千元。 (13)軍事情報局33,226千元。 (14)電訊發展室66,848千元。 (15)資通電軍指揮部48,202千元。 (16)院檢單位8,184千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)人事行政經費377,776千元,較上年度 增列忠靈塔邊坡護坡改善工程等經費22 ,606千元。 (2)情報及測量作業經費266,623千元,較 上年度增列電偵裝備維護等經費19,894 千元。 (3)法務及法制作業經費19,627千元,較 上年度減列法制巡迴教育等經費1,169 千元。 (4)採購及外購軍品作業經費215,070千元 ,較上年度減列外購軍品運輸接轉作業 等經費3,799千元。 (5)史政作業經費14,245千元,較上年度 增列陸軍步兵部隊特展等經費1,500千 元。 (6)計畫管理作業經費9,916千元,與上年 度同。 (7)效益評估作業經費1,744千元,與上年 度同。 (8)官兵權益保障作業經費5,498千元,與 上年度同。 (9)研考作業經費2,124千元,較上年度減 列國軍施政管考等經費92千元。 (10)主計作業經費56,159千元,較上年度 增列統計年報資料庫介接等經費3,480 千元。 (11)行政事務經費1,402,720千元,較上 年度增列新編成單位業務費597千元。 (12)其他作業經費84,959千元,與上年度 同。 (13)國會連絡作業經費2,880千元,與上 年度同。 (14)案管作業經費44,111千元,較上年度 減列檔案庫房設施整建等經費445千元 。 (15)督察作業經費39,948千元,較上年度 增列各型艦艇督導等經費1,535千元。 (16)政戰綜合作業經費550,128千元,較 上年度增列全民新視界電視節目製播等 經費5,462千元。 (17)軍事醫療作業經費465,266千元,較 上年度減列公有建築物耐震評估及補強 等經費109,070千元。 (18)軍眷服務經費68,348千元,較上年度 減列慈仁八村結構補強工程等經費20,1 39千元。" 2019,4614020200,975492000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政管理經費768,374千元,較上年度增 列辦公房舍修繕、情報及特勤工作相關設 備購置等經費12,462千元。 2.情報教育訓練經費50,472千元,較上年度 減列室內靶場及多功能教室修繕等經費45 0千元。 3.情報建築及設備經費156,646千元,較上 年度增列安全維護警備車輛購置等經費77 ,408千元。" 2019,4614021200,6858550000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部1,216,175千元。 (2)海軍司令部488,788千元。 (3)空軍司令部2,722,580千元。 (4)後備指揮部565,380千元。 (5)憲兵指揮部84,874千元。 (6)政治作戰局7,740千元。 (7)軍備局13,556千元。 (8)主計局31,200千元。 (9)軍醫局85,001千元。 (10)國防大學286,654千元。 (11)中正國防幹部預備學校70,114千元。 (12)參謀本部1,255,339千元。 (13)軍事情報局8,814千元。 (14)電訊發展室4,737千元。 (15)資通電軍指揮部17,180千元。 (16)院檢單位418千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)軍事書籍編印經費15,339千元,較上 年度減列軍事期刊印製經費3千元。 (2)教育行政經費1,745,930千元,較上年 度減列學校教育設施整修工程等經費3, 366千元。 (3)動員整備經費360,939千元,較上年度 減列後備戰士志願短期在營服役等經費 15,266千元。 (4)部隊特別補助經費291,109千元,較上 年度增列新編成單位業務費731千元。 (5)作戰綜合作業經費797,275千元,較上 年度減列訓練模擬器維保等經費22,875 千元。 (6)訓練綜合作業經費3,647,958千元,較 上年度減列F-16型機後續訓練等經費27 8,918千元。" 2019,4614021400,74203215000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部24,672,460千元。 (2)海軍司令部16,940,789千元。 (3)空軍司令部28,696,633千元。 (4)後備指揮部315,198千元。 (5)憲兵指揮部463,097千元。 (6)政治作戰局61,622千元。 (7)軍備局271,383千元。 (8)主計局28,830千元。 (9)軍醫局349,296千元。 (10)國防大學294,891千元。 (11)中正國防幹部預備學校91,202千元。 (12)參謀本部480,182千元。 (13)軍事情報局69,142千元。 (14)電訊發展室83,006千元。 (15)資通電軍指揮部1,371,722千元。 (16)院檢單位13,762千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)一般彈藥購製與維護經費4,092,473千 元,較上年度增列彈藥採購等經費416, 522千元。 (2)運輸作業經費679,140千元,較上年度 增列基地訓練人員委商運輸等經費143, 530千元。 (3)後勤綜合勤務經費610,514千元,較上 年度增列後勤資訊系統整合等經費23,4 88千元。 (4)設施修繕維護與管理經費2,368,984千 元,較上年度增列改善官兵生活設施等 經費297,810千元。 (5)營產管理經費222,194千元,較上年度 減列職務官舍整修工程等經費27,466千 元。 (6)水電供應經費3,004,243千元,與上年 度同。 (7)一般作戰設施經費180,150千元,較上 年度減列機電修繕工程等經費2,000千 元。 (8)通信電子與資訊管理經費2,268,998千 元,較上年度增列資訊設備採購及維護 等經費94,574千元。 (9)電腦兵棋作業經費60,740千元,較上 年度減列演訓用電腦設備汰換等經費4, 526千元。 (10)軍事單位裝備零附件購製及保修經費 48,531,332千元,較上年度增列各項裝 備維保及零附件採購等經費2,986,397 千元。 (11)後勤補給支援經費12,184,447千元, 較上年度增列油料採購等經費2,520,60 9千元。" 2019,4614021500,53509138000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部7,384,548千元。 (2)海軍司令部18,273,158千元。 (3)空軍司令部25,398,537千元。 (4)後備指揮部14,996千元。 (5)憲兵指揮部1,446,822千元。 (6)政治作戰局44,950千元。 (7)軍備局167,320千元。 (8)軍醫局46,870千元。 (9)國防大學177千元。 (10)中正國防幹部預備學校54千元。 (11)參謀本部246千元。 (12)軍事情報局17,231千元。 (13)電訊發展室241,466千元。 (14)資通電軍指揮部472,763千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費50, 471,115千元,包括: <1>裝步戰鬥車計畫總經費58,934,856 千元,95-112年執行,以前年度已編 列30,790,988千元,本年度編列4,30 1,242千元。 <2>國軍核生化防護服計畫總經費241,6 42千元,分年執行,本年度編列9,69 3千元。 <3>偵防車汰換計畫總經費41,462千元 ,104-108年執行,以前年度已編列3 6,004千元,本年度編列5,458千元。 <4>國軍防護面具計畫總經費916,673千 元,105-113年執行,以前年度已編 列273,524千元,本年度編列119,386 千元。 <5>國軍消防車籌購計畫總經費904,863 千元,106-108年執行,以前年度已 編列421,108千元,本年度編列483,7 55千元。 <6>國軍輕型消毒器計畫總經費448,327 千元,106-109年執行,以前年度已 編列262,998千元,本年度編列126,8 85千元。 <7>人攜式短程防空飛彈計畫總經費13, 356,959千元,106-114年執行,以前 年度已編列1,396,919千元,本年度 編列1,118,277千元。 <8>個人成套潛水裝備計畫總經費239,9 00千元,107-110年執行,以前年度 已編列40,096千元,本年度編列119, 613千元。 <9>重要防護營區智慧型警監系統建置 計畫經費598,800千元。 <10>反裝甲武器計畫總經費51,720千元 ,108-109年執行,本年度編列42,96 0千元。 <11>國軍輪型(航空)油罐車籌購計畫 總經費641,390千元,108-112年執行 ,本年度編列26,002千元。 <12>陸軍司令部新型通用直升機計畫總 經費84,201,964千元,97-109年執行 ,以前年度已編列65,202,291千元, 本年度編列58,521千元。 <13>陸軍司令部沐浴機籌購計畫總經費 43,184千元,105-108年執行,以前 年度已編列31,535千元,本年度編列 11,649千元。 <14>陸軍司令部陸航機隊維保能量整合 計畫總經費2,272,750千元,105-109 年執行,以前年度已編列1,588,771 千元,本年度編列470,855千元。 <15>陸軍司令部國軍地面部隊C4ISR系 統-先導生產階段計畫總經費2,380,5 00千元,105-110年執行,以前年度 已編列994,579千元,本年度編列537 ,580千元。 <16>陸軍司令部傾卸車計畫總經費676, 212千元,106-109年執行,以前年度 已編列233,455千元,本年度編列165 ,663千元。 <17>陸軍司令部生命探測器計畫總經費 28,736千元,107-108年執行,以前 年度已編列15,944千元,本年度編列 12,792千元。 <18>陸軍司令部第二代砲兵戰、技術射 擊指揮系統計畫總經費37,775千元, 107-108年執行,以前年度已編列3,1 66千元,本年度編列34,609千元。 <19>陸軍司令部特戰部隊武器裝備計畫 總經費49,811千元,107-108年執行 ,以前年度已編列33,939千元,本年 度編列15,872千元。 <20>陸軍司令部化生放核防護研究中心 儀器裝備整備計畫總經費166,582千 元,107-109年執行,以前年度已編 列2,384千元,本年度編列141,768千 元。 <21>陸軍司令部多用途橋車計畫總經費 250,770千元,107-109年執行,以前 年度已編列75,231千元,本年度編列 71,637千元。 <22>陸軍司令部新型手槍計畫總經費36 7,524千元,107-110年執行,以前年 度已編列45,280千元,本年度編列15 8,124千元。 <23>陸軍司令部油壓工具組計畫總經費 9,675千元,108-109年執行,本年度 編列4,300千元。 <24>陸軍司令部爆破成套工具計畫總經 費12,810千元,108-109年執行,本 年度編列6,405千元。 <25>陸軍司令部空壓機計畫總經費36,8 20千元,108-109年執行,本年度編 列13,150千元。 <26>陸軍司令部照明尾車計畫總經費46 ,215千元,108-109年執行,本年度 編列20,540千元。 <27>陸軍司令部新型測距經緯儀計畫總 經費67,688千元,108-109年執行, 本年度編列32,775千元。 <28>陸軍司令部高空滲透傘具裝備計畫 總經費118,476千元,108-109年執行 ,本年度編列59,238千元。 <29>陸軍司令部智慧型運輸系統計畫總 經費48,523千元,108-110年執行, 本年度編列10,499千元。 <30>陸軍司令部近程自動化防禦武器系 統計畫總經費723,845千元,108-110 年執行,本年度編列397,644千元。 <31>陸軍司令部雷射標定儀計畫總經費 170,730千元,108-111年執行,本年 度編列45,528千元。 <32>海軍司令部各式靶機具採購計畫總 經費143,209千元,104-108年執行, 以前年度已編列116,295千元,本年 度編列26,914千元。 <33>海軍司令部AAV7兩棲突擊車缺裝補 充計畫總經費5,762,761千元,104-1 10年執行,以前年度已編列3,831,59 4千元,本年度編列698,879千元。 <34>海軍司令部潛艦國造第一階段合約 設計計畫總經費2,991,728千元,105 -109年執行,以前年度已編列1,214, 157千元,本年度編列618,345千元。 <35>海軍司令部快速布雷艇計畫總經費 915,832千元,106-110年執行,以前 年度已編列169,418千元,本年度編 列127,204千元。 <36>海軍司令部籌獲新型兩棲船塢運輸 艦第二階段計畫總經費7,324,793千 元,106-111年執行,以前年度已編 列1,924,303千元,本年度編列1,200 ,581千元。 <37>海軍司令部機動飛彈車計畫總經費 13,676,667千元,106-112年執行, 以前年度已編列754,786千元,本年 度編列2,057,286千元。 <38>海軍司令部新購BLOCK1B方陣快砲 計畫總經費10,123,232千元,106-11 4年執行,以前年度已編列488,183千 元,本年度編列1,061,833千元。 <39>海軍司令部高效能艦艇後續量產( 第一批)計畫總經費16,395,370千元 ,106-114年執行,以前年度已編列1 ,790,476千元,本年度編列1,082,49 0千元。 <40>海軍司令部左、基、馬支部新製塢 門計畫經費112,870千元。 <41>海軍司令部劍龍級潛艦戰鬥系統提 升計畫總經費7,407,711千元,107-1 13年執行,以前年度已編列2,592,69 8千元,本年度編列450,000千元。 <42>海軍司令部長程潛射重型魚雷計畫 總經費5,449,706千元,107-117年執 行,以前年度已編列187,698千元, 本年度編列110,584千元。 <43>海軍司令部第二代砲兵戰、技術射 擊指揮系統計畫經費23,490千元。 <44>海軍司令部海上反劫持特種作戰裝 備計畫總經費49,414千元,108-109 年執行,本年度編列36,767千元。 <45>海軍司令部履帶、輪型推土機計畫 總經費145,960千元,108-109年執行 ,本年度編列72,980千元。 <46>海軍司令部國造20機砲研改車載機 動及遙控槍塔計畫總經費286,340千 元,108-109年執行,本年度編列225 ,354千元。 <47>海軍司令部新型救難艦計畫總經費 3,653,845千元,108-112年執行,本 年度編列108,193千元。 <48>海軍司令部潛艦國造-第二階段原 型艦籌建計畫總經費49,337,391千元 ,108-114年執行,本年度編列7,513 ,347千元。 <49>海軍司令部新一代飛彈巡防艦-第2 階段原型艦籌建計畫總經費24,543,2 28千元,108-115年執行,本年度編 列167,286千元。 <50>海軍司令部微型飛彈突擊艇計畫總 經費31,626,054千元,108-118年執 行,本年度編列203,000千元。 <51>空軍司令部愛二性能提升及採購愛 三計畫總經費178,681,789千元,96- 110年執行,以前年度已編列151,231 ,258千元,本年度編列344,502千元 。 <52>空軍司令部F-16A/B型戰機性能提 升計畫總經費129,501,761千元,101 -112年執行,以前年度已編列96,560 ,143千元,本年度編列9,160,177千 元。 <53>空軍司令部國軍陸基防空飛彈系統 計畫總經費74,822,686千元,104-11 3年執行,以前年度已編列28,907,63 7千元,本年度編列10,154,923千元 。 <54>空軍司令部空對面戰術研發-干擾 效益戰裁分析系統籌建計畫總經費45 ,100千元,106-108年執行,以前年 度已編列43,000千元,本年度編列2, 100千元。 <55>空軍司令部新式高級教訓機計畫總 經費68,604,869千元,106-117年執 行,以前年度已編列5,068,730千元 ,本年度編列5,358,090千元。 <56>空軍司令部飛行員戰備任務特車籌 購計畫總經費46,766千元,108-109 年執行,本年度編列20,242千元。 <57>憲兵指揮部憲兵隊勤務車輛計畫總 經費48,798千元,105-108年執行, 以前年度已編列35,712千元,本年度 編列13,086千元。 <58>憲兵指揮部電腦鑑識及科技偵查實 驗室計畫總經費44,910千元,107-10 8年執行,以前年度已編列19,960千 元,本年度編列24,950千元。 <59>憲兵指揮部特種作戰武器裝備計畫 總經費48,815千元,107-109年執行 ,以前年度已編列24,460千元,本年 度編列16,375千元。 <60>憲兵指揮部警備運輸車計畫總經費 133,510千元,107-109年執行,以前 年度已編列51,900千元,本年度編列 55,660千元。 <61>憲兵指揮部軍事偵察裝備計畫總經 費137,309千元,107-109年執行,以 前年度已編列61,889千元,本年度編 列41,173千元。 <62>政治作戰局偵防器材汰換計畫總經 費35,820千元,108-112年執行,本 年度編列6,800千元。 <63>軍備局輪型迫砲車研製計畫總經費 108,850千元,106-108年執行,以前 年度已編列94,403千元,本年度編列 14,447千元。 <64>軍備局物資(裝備)空投傘研製計 畫總經費8,460千元,107-109年執行 ,以前年度已編列3,794千元,本年 度編列3,488千元。 <65>軍備局105公厘輪型戰砲甲車研製 計畫總經費777,290千元,108-112年 執行,本年度編列119,477千元。 <66>軍事情報局各營區發電機汰換計畫 經費17,002千元。 (2)政戰裝備經費46,296千元,包括: <1>國軍政教視聽器材計畫總經費139,4 13千元,105-108年執行,以前年度 已編列120,382千元,本年度編列19, 031千元。 <2>政治作戰局戰略溝通訊息處理系統 計畫經費19,726千元。 <3>政治作戰局總控室、錄音室設備系 統汰換建置計畫總經費47,996千元, 108-111年執行,本年度編列7,539千 元。 (3)採購及外購軍品作業經費127,270千元 。 (4)偵測暨測量製圖裝備經費17,249千元 ,係空軍司令部高空氣象探空作業系統 性能提升計畫經費。 (5)訓練模擬儀器經費960,092千元,包括 : <1>陸軍司令部實兵模擬接戰系統計畫 總經費968,878千元,106-108年執行 ,以前年度已編列551,344千元,本 年度編列417,534千元。 <2>陸軍司令部直升機作戰訓練系統(H TTS)計畫總經費740,412千元,106- 110年執行,以前年度已編列293,367 千元,本年度編列199,076千元。 <3>陸軍司令部LSB重框橋架設、雷區、 障礙物、爆破設置模擬系統計畫總經 費47,746千元,107-108年執行,以 前年度已編列26,958千元,本年度編 列20,788千元。 <4>陸軍司令部八輪甲車模訓館暨組合 訓練模擬系統計畫總經費938,192千 元,107-110年執行,以前年度已編 列123,792千元,本年度編列222,797 千元。 <5>空軍司令部空軍軍官學校T-34型模 擬機性能提升計畫總經費134,667千 元,107-109年執行,以前年度已編 列64,586千元,本年度編列54,817千 元。 <6>軍醫局戰術戰傷及災難事故救護訓 練系統暨設施計畫總經費901,578千 元,107-111年執行,以前年度已編 列158,532千元,本年度編列45,080 千元。 (6)一般通電裝備經費1,860,920千元,包 括: <1>戰甲砲車車內通話系統缺裝補充計 畫總經費831,876千元,107-109年執 行,以前年度已編列130,493千元, 本年度編列391,523千元。 <2>陸軍司令部手持式無線電機缺裝補 充計畫總經費35,078千元,105-108 年執行,以前年度已編列23,340千元 ,本年度編列11,738千元。 <3>陸軍司令部陸航基地塔臺(通信) 換裝計畫總經費422,000千元,106-1 08年執行,以前年度已編列206,488 千元,本年度編列215,512千元。 <4>海軍司令部基地通信遙控系統提升 計畫總經費448,654千元,105-108年 執行,以前年度已編列276,864千元 ,本年度編列171,790千元。 <5>海軍司令部劍龍級艦電戰系統性能 提升計畫總經費290,150千元,105-1 09年執行,以前年度已編列191,846 千元,本年度編列68,945千元。 <6>海軍司令部艦艇導航雷達換裝計畫 總經費289,150千元,106-108年執行 ,以前年度已編列176,843千元,本 年度編列112,307千元。 <7>海軍司令部遠程機動雷達車組建置 計畫總經費457,514千元,106-110年 執行,以前年度已編列92,068千元, 本年度編列175,048千元。 <8>海軍司令部AN/SLQ-32電戰系統提升 計畫總經費1,993,200千元,107-112 年執行,以前年度已編列65,840千元 ,本年度編列474,403千元。 <9>憲兵指揮部憲兵通用無線電系統計 畫總經費440,153千元,101-109年執 行,以前年度已編列181,542千元, 本年度編列127,815千元。 <10>資通電軍指揮部網傳作業設備汰換 計畫總經費294,772千元,106-108年 執行,以前年度已編列182,933千元 ,本年度編列111,839千元。 (7)一般武器先期選擇與採購準備經費26, 196千元。" 2019,4614021900,153735350000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部5,691,501千元。 (2)海軍司令部2,117,339千元。 (3)空軍司令部1,327,301千元。 (4)後備指揮部12,431,072千元。 (5)憲兵指揮部55,762千元。 (6)政治作戰局9,135千元。 (7)軍備局883,017千元。 (8)主計局130,439,086千元。 (9)軍醫局135,070千元。 (10)國防大學20,895千元。 (11)中正國防幹部預備學校11,604千元。 (12)參謀本部366,301千元。 (13)軍事情報局23,715千元。 (14)電訊發展室151,762千元。 (15)資通電軍指揮部71,059千元。 (16)院檢單位731千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)薪餉56,370,050千元,較上年度減列1 ,182,023千元。 (2)各項加給73,019,518千元,較上年度 增列3,886,514千元。 (3)主副食與口糧4,854,487千元,較上年 度減列77,892千元。 (4)各類人員保險及作業12,667,289千元 ,較上年度減列154,989千元。 (5)各類人員退撫儲金補助6,398,954千元 ,較上年度增列168,890千元。 (6)駐外人員薪給425,052千元,較上年度 減列29,276千元。" 2019,4614028100,2735689000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, 2019,4614029000,370000000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: 1.陸軍司令部1,057,276千元。 2.海軍司令部2,184,222千元。 3.空軍司令部398,452千元。 4.後備指揮部4,171千元。 5.憲兵指揮部34,590千元。 6.政治作戰局635千元。 7.軍備局377,135千元。 8.主計局635千元。 9.軍醫局688,635千元。 10.國防大學156,757千元。 11.中正國防幹部預備學校17,914千元。 12.參謀本部4,720千元。 13.軍事情報局635千元。 14.電訊發展室2,770千元。 15.資通電軍指揮部128,656千元。" 2019,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 2019,461402B000,22203375000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, 2019,5214021800,387815000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部3,000千元。 (2)海軍司令部1,350千元。 (3)空軍司令部1,875千元。 (4)軍備局276,680千元。 (5)軍醫局84,010千元。 (6)資通電軍指揮部20,900千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)軍品研發經費303,805千元,包括: <1>陸、海、空軍司令部軍品研發經費6 ,225千元。 <2>軍備局航太級大型化積層製造技術 開發與驗證計畫總經費360,000千元 ,106-109年執行,以前年度已編列1 70,600千元,本年度編列87,000千元 。 <3>軍備局國防科技學術合作計畫經費1 09,680千元。 <4>軍備局功率電子關鍵技術提升與通 訊/綠能產業整合應用開發計畫總經 費320,000千元,108-111年執行,本 年度編列80,000千元。 <5>資通電軍指揮部資安旗艦計畫-資安 人才技能精進計畫經費20,900千元。 (2)醫學研究經費84,010千元,包括: <1>軍醫局國防醫學研究計畫經費45,00 0千元。 <2>軍醫局生物防護研究計畫總經費195 ,050千元,108-112年執行,本年度 編列39,010千元。" 2019,521402C000,12003013000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, 2019,7114022300,956911000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部255,163千元。 (2)海軍司令部250,996千元。 (3)空軍司令部287,247千元。 (4)後備指揮部19,360千元。 (5)憲兵指揮部7,394千元。 (6)政治作戰局1,389千元。 (7)軍備局39,968千元。 (8)主計局162千元。 (9)軍醫局41,618千元。 (10)國防大學20,863千元。 (11)中正國防幹部預備學校2,046千元。 (12)參謀本部736千元。 (13)軍事情報局1,867千元。 (14)電訊發展室21,743千元。 (15)資通電軍指揮部4,540千元。 (16)院檢單位1,819千元。 2.本年度預算數956,911千元,係環保設施 維護經費,較上年度增列廢棄物清運等經 費35,318千元。" 2019,7614022100,1288500000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.撫卹與撫慰金1,117,500千元,較上年度 減列12,500千元。 2.遺族援護171,000千元,較上年度減列15, 000千元。" 2019,8914022200,1168400000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.軍人子女教育補助103,000千元,較上年 度減列5,600千元。 2.軍眷實物代金6,900千元,較上年度減列5 00千元。 3.軍眷水電補助558,500千元,較上年度減 列21,500千元。 4.軍眷生育、婚喪補助500,000千元,較上 年度減列50,000千元。" 2019,4017010100,437338000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費348,950千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費14,873千元。 2.基本行政工作維持費88,388千元,較上年 度減列進駐新財政大樓搬遷經費等10,156 千元。" 2019,4017010200,41488000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數41,488千元,係辦理學員訓練 所需經費,較上年度增列鐘點費等3,163千 元。" 2019,4017010300,47484000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數47,484千元,係辦理促進民間 參與公共建設所需經費,較上年度減列1,22 9千元。其中協助各機關推動民間參與公共 建設中程計畫(106至109年)總經費439,040 千元,分4年辦理,106至107年度已編列98, 280千元,本年度續編第3年經費45,216千元 。" 2019,4017019000,0,營建工程,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.4.1, 2019,4017019800,3720000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5917016000,95246000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.6,"本年度預算數95,246千元,係對亞洲開發銀 行第12期亞洲開發基金捐助,總金額397,56 0千元,分4年捐助,106至107年度已編列19 4,636千元,本年度續編第3年經費95,246千 元,與上年度同。" 2019,5917016100,8161200000,無細項,財政部主管,財政部,填補行政院公營事業民營化基金,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數8,161,200千元,係補助行政 院公營事業民營化基金,支應公營事業移轉 民營時,政府應負擔之加發6個月薪給、補 償各項損失與民營化前退休人員退休撫卹給 付及三節慰問金、早期退休人員生活困難特 別照護金等,較上年度增列438,876千元。" 2019,5917018000,1800000000,中國輸出入銀行,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.8.1, 2019,5917018200,156402000,亞洲開發銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.9.1, 2019,6117015500,7468120000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.10,"本年度預算數7,468,120千元,係撥補公教 人員屬於88年5月30日以前之保險年資應計 給之養老給付金額等,較上年度減列6,957, 203千元。" 2019,4017100100,320980000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費296,768千元,較上年度核實 減列人事費156千元。 2.基本行政工作維持費24,212千元,較上年 度減列國外旅費及短程車資等經費720千 元,增列分攤新財政大樓水電、清潔及設 施養護等經費2,547千元,計淨增1,827千 元。" 2019,4017101000,351140000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國庫及支付管理20,155千元,較上年度增 列各項會議資料印製費等172千元。 2.債務管理作業571千元,較上年度減列中 央政府公債發行電台廣播及電視宣導短片 製作等經費274千元。 3.財務規劃作業543千元,較上年度增列辦 理國際財政研討會等經費159千元。 4.公股管理作業2,567千元,較上年度減列 辦理委託書徵求作業等經費2,115千元。 5.菸酒管理作業31,336千元,較上年度減列 委託辦理進口酒類衛生查驗事宜等經費4, 425千元,增列緝獲違規酒品案件獎勵金 等497千元,計淨減3,928千元。 6.國庫資訊作業29,739千元,較上年度減列 資訊服務費等3,697千元,增列通訊費等6 08千元,計淨減3,089千元。 7.私劣菸品查緝作業216,987千元,較上年 度減列3,863千元。 8.公益彩券回饋金分配作業49,242千元,較 上年度減列公益彩券經銷商人身安全、儲 蓄保險暨轉業補助等經費2,488千元。" 2019,4017109800,840000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.3,仍照上年度預算數編列。 2019,8117104500,111106345000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.4,"本年度預算數111,106,345千元,係中央政 府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 款等利息費用,較上年度減列3,597,820千 元。" 2019,8217104600,407650000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.5,"本年度預算數407,650千元,係辦理國債發 行及還本付息所需經費,較上年度減列2千 元。" 2019,8617102000,9312000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.6,"本年度預算數9,312,000千元,係金融營業 稅依加值型及非加值型營業稅法第11條規定 ,撥入金融業特別準備金期間,依財政收支 劃分法規定,補足地方各級政府因統籌分配 款所減少之收入,較上年度減列310,400千 元。" 2019,4017200100,381422000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費354,028千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費10,885千元。 2.基本行政工作維持費27,394千元,較上年 度增列水電費及一般事務費等2,462千元 。" 2019,4017201000,22607000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.革新稅制改善稅政經費5,371千元,較上 年度減列大陸地區旅費等9千元。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費1,542千 元,較上年度增列一般事務費等6千元。 3.稅務稽核及稽徵業務經費2,624千元,較 上年度增列金融機構查詢資料等經費334 千元。 4.稅務行政管理經費1,874千元,較上年度 增列電腦軟體等經費26千元。 5.防制菸品稅捐逃漏經費11,196千元,較上 年度增列546千元。" 2019,4017205000,11394370000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數11,394,370千元,係依加值型 及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 收入總額提撥3%作為統一發票給獎及推行經 費,較上年度增列874,554千元。其中統一 發票中獎清冊資料庫及應用系統建置計畫總 經費379,000千元,分4年辦理,107年度已 編列4,000千元,本年度續編第2年經費133, 000千元,較上年度增列129,000千元。" 2019,4017209000,11544000,營建工程,財政部主管,賦稅署,一般建築及設備,財務支出,10.3.4.1, 2019,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.5,仍照上年度預算數編列。 2019,8617202000,1998246000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方政府土地增值稅款短少補助523,143 千元,係土地增值稅稅率調降及適用自用 住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬後 ,依據土地稅法第33條第2項及第34條第6 項規定,撥補直轄市及縣(市)政府107 年度稅收之實質損失,較上年度增列30,7 98千元。 2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助1,475, 103千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 之1規定,撥補直轄市、縣市政府及鄉( 鎮、市)公所107年度稅收之實質損失, 與上年度同。" 2019,4017250100,2144757000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,976,193千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費52,629千元。 2.基本行政工作維持費168,564千元,較上 年度增列辦公廳舍整修等經費14,256千元 。" 2019,4017250200,265584000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費15,716千元,較上年 度增列臨時人員酬金等1,210千元。 2.直接稅稽徵經費59,665千元,較上年度增 列郵資及臨時人員酬金等2,643千元。 3.稅款徵收及處理經費69,529千元,較上年 度增列推廣行動支付工具繳納綜合所得稅 及郵資等經費5,793千元。 4.間接稅稽徵經費74,606千元,較上年度增 列證券暨期貨交易稅代徵人獎金等12,522 千元。 5.法務案件處理經費15,754千元,較上年度 增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 等4,583千元。 6.電子處理及運用經費30,314千元,較上年 度減列汰換桌上型電腦等經費657千元。" 2019,4017259000,10015000,營建工程,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, 2019,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 2019,4017270100,1434925000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,344,205千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費43,669千元。 2.基本行政工作維持費90,720千元,較上年 度增列辦公廳舍整修及汰換節能燈具等經 費11,804千元。" 2019,4017270200,150763000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費9,133千元,較上年 度增列推廣行動支付工具繳納綜合所得稅 等經費270千元。 2.直接稅稽徵經費34,645千元,較上年度增 列臨時人員酬金等1,675千元。 3.稅款徵收及處理經費46,164千元,較上年 度減列承受行政執行署無法拍定不動產相 關應納稅費等8,889千元。 4.間接稅稽徵經費33,049千元,較上年度增 列證券暨期貨交易稅代徵人獎金等2,674 千元。 5.法務案件處理經費7,180千元,較上年度 減列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 等139千元。 6.電子處理及運用經費20,592千元,較上年 度減列課稅資料登錄外包費用等579千元 。" 2019,4017279000,6804000,營建工程,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, 2019,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 2019,4017290100,2306164000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,118,413千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費66,391千元。 2.基本行政工作維持費187,751千元,較上 年度減列三重稽徵所辦公室搬遷等經費26 ,048千元,增列汰購空調設備及辦公廳舍 整修等經費40,442千元,計淨增14,394千 元。" 2019,4017290200,362576000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費8,027千元,較上年 度減列納稅服務所需物品及宣導等經費44 6千元。 2.直接稅稽徵經費97,564千元,較上年度減 列印製綜合所得稅結算各項書表等經費1, 898千元,增列郵資及臨時人員酬金等5,8 39千元,計淨增3,941千元。 3.稅款徵收及處理經費115,336千元,較上 年度減列承受行政執行署無法拍定不動產 相關應納稅費等3,755千元,增列郵資及 臨時人員酬金等12,447千元,計淨增8,69 2千元。 4.間接稅稽徵經費78,198千元,較上年度增 列郵資、臨時人員酬金及證券交易稅代徵 人獎金等7,997千元。 5.法務案件處理經費23,742千元,較上年度 增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 等1,302千元。 6.電子處理及運用經費39,709千元,較上年 度減列進駐新辦公室之資訊環境建置及資 訊設備搬遷等經費10,804千元,增列電腦 周邊耗材及購置資訊系統等經費10,388千 元,計淨減416千元。" 2019,4017299000,760000,營建工程,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, 2019,4017299800,400000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2019,4017310100,2008099000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,885,034千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費40,731千元。 2.基本行政工作維持費123,065千元,較上 年度減列員林稽徵所合署辦公廳舍增設電 梯及整修分攤款等5,822千元,增列北港 稽徵所撥用國有建物修繕及汰換老舊設備 等經費15,049千元,計淨增9,227千元。" 2019,4017310200,240712000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費9,063千元,較上年 度減列學生納稅服務隊等經費271千元, 增列辦理促進性別平等工作等經費884千 元,計淨增613千元。 2.直接稅稽徵經費71,721千元,較上年度增 列臨時人員酬金等3,411千元。 3.稅款徵收及處理經費72,189千元,較上年 度增列承受行政執行署無法拍定不動產相 關應納稅費及郵資等經費5,733千元。 4.間接稅稽徵經費50,571千元,較上年度增 列臨時人員酬金及郵資等經費7,095千元 。 5.法務案件處理經費12,446千元,較上年度 增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 等2,309千元。 6.電子處理及運用經費24,722千元,較上年 度減列課稅資料委外登錄費用等6,751千 元,增列資訊軟硬體設備費等6,001千元 ,計淨減750千元。" 2019,4017319000,130535000,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, 2019,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 2019,4017330100,1574937000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,477,082千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費35,611千元。 2.基本行政工作維持費97,855千元,較上年 度減列辦公廳舍租金、新營分局辦公廳舍 搬遷裝修、公有建築物耐震評估及補強等 經費49,930千元,增列佳里稽徵所辦公廳 舍搬遷裝修等經費12,327千元,計淨減37 ,603千元。" 2019,4017330200,162684000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費7,172千元,較上年 度增列講座鐘點費及書表印製費等44千元 。 2.直接稅稽徵經費47,167千元,較上年度增 列講座鐘點費及臨時人員酬金等1,934千 元。 3.稅款徵收及處理經費43,325千元,較上年 度增列郵資等經費2,126千元。 4.間接稅稽徵經費35,805千元,較上年度增 列郵資、證券暨期貨交易稅代徵人獎金等 3,000千元。 5.法務案件處理經費5,991千元,較上年度 增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 等342千元。 6.電子處理及運用經費23,224千元,較上年 度減列課稅資料委外登錄費用等684千元 。" 2019,4017339000,1780000,交通及運輸設備,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, 2019,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 2019,4017350100,5019547000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,874,819千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費166,641千元。 2.基本行政工作維持費144,728千元,較上 年度減列汰換電梯、中央監控設備與電腦 機房空調系統、公有建築物耐震補強等經 費37,933千元,增列辦公廳舍搬遷及修繕 等經費26,334千元,計淨減11,599千元。" 2019,4017350200,686319000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.稽徵業務145,766千元,較上年度減列儀 器設備養護、辦公大樓土地租金、通訊及 印刷等經費7,343千元,增列汰購金屬與 化學物質辨識儀、電費及查驗貨物車輛租 金等10,700千元,計淨增3,357千元。 2.查緝業務267,745千元,較上年度減列海 運X光貨櫃檢查儀汰舊換新計畫、海關巡 緝艇汰舊換新計畫及X光檢查儀汰購等經 費720,529千元,增列鳳岫緝毒犬管理中 心整建工程及艦艇大修等經費27,787千元 ,計淨減692,742千元。其中海關巡緝艇 汰舊換新計畫總經費870,565千元,分年 辦理,107年度已編列171,699千元,本年 度續編第2年經費52,261千元,較上年度 減列119,438千元。 3.關稅資料處理239,224千元,較上年度減 列關港貿單一窗口開放業者直接連線建置 等經費50,452千元,增列關港貿單一窗口 與預報貨物資訊系統維護及電子封條高可 用性雲端運算平臺建置等經費38,264千元 ,計淨減12,188千元。 4.關務服務資源整合計畫總經費154,927千 元,分年辦理,105至107年度已編列59,5 75千元,本年度續編第4年經費33,584千 元,較上年度增列79千元。" 2019,4017359800,2850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.3,仍照上年度預算數編列。 2019,4017400100,860424000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費775,280千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費33,662千元。 2.基本行政工作維持費85,144千元,較上年 度增列辦公廳舍整修及公有建築物耐震補 強等經費12,183千元。" 2019,4017400200,1280482000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國有財產接收保管經費56,829千元,較上 年度增列辦理國有財產訴訟案件經法院判 決損害賠償等經費5,406千元。 2.國有財產管理處分經費1,151,287千元, 較上年度增列管理國有非公用土地地價稅 、廢棄物清理費及歷史建物修復等經費18 7,194千元。其中被占用國有非公用不動 產加強清理計畫總經費923,074千元,分6 年辦理,103至107年度已編列740,064千 元,本年度續編最後1年經費183,010千元 ,較上年度增列35,494千元。 3.國有財產改良利用經費7,693千元,較上 年度增列土地開發購置畸零地經費4,480 千元。 4.國有公用財產經費8,380千元,較上年度 增列承德首長宿舍屋頂防水工程等經費5, 325千元。 5.國有財產電腦化業務經費56,293千元,較 上年度增列國有公用及公司組織財產線上 傳輸系統營運管理等經費16,057千元。" 2019,4017409000,1190000,交通及運輸設備,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, 2019,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 2019,4017600100,419707000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費398,980千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費1,755千元。 2.基本行政工作維持費20,727千元,較上年 度減列冰水主機設備汰購等經費3,586千 元,增列地下室換氣設備汰購等經費2,65 6千元,計淨減930千元。" 2019,4017601000,690741000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃管理25,036千元,較上年度減列 建構財政雲端服務網計畫等經費116,842 千元。其中賦稅服務續階計畫總經費114, 763千元,分4年辦理,106至107年度已編 列56,186千元,本年度續編第3年經費23, 778千元,較上年度增列351千元。 2.國稅核課系統及資料集中處理經費399,71 0千元,較上年度增列60,003千元。其中 新增稅務線上服務躍升計畫總經費162,26 0千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 費55,900千元。 3.地方稅與徵課系統及資料集中處理32,916 千元,較上年度減列郵資及電話費等1,66 4千元。 4.資通資源管理32,810千元,較上年度減列 財政資訊大樓主中心機房及異地備援中心 機房電費等5,894千元。 5.財政資料管理6,584千元,較上年度減列 郵資及電話費等454千元,增列稅務資料 委外建檔服務及資料整理搬運人力等經費 197千元,計淨減257千元。 6.電子發票管理經費193,685千元,較上年 度減列39,539千元。其中電子發票服務躍 升計畫總經費484,307千元,分4年辦理, 106至107年度已編列302,005千元,本年 度續編第3年經費137,117千元,較上年度 減列33,496千元。" 2019,4017609800,1490000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2019,5120010100,1077428000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費613,042千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費45,490千元。 2.基本行政工作維持費133,860千元,較上 年度增列換裝LED節能燈具等經費21,522 千元。 3.推展一般教育及編印文教書刊經費178,36 1千元,較上年度減列促進大專校院學生 健康計畫等經費2,783千元,增列辦理教 育統計資料蒐集及編印等經費2,730千元 ,計淨減53千元。 4.人事行政管理與財務輔導經費114,729千 元,較上年度減列補助公私立大專校院未 具本職兼任教師勞工退休金等70,000千元 ,增列辦理教育人員退休撫卹救濟案件等 經費16,701千元,計淨減53,299千元。 5.辦公房屋整修及購置事務機具經費37,436 千元,較上年度增列辦理辦公室空間調配 整修及結構耐震補強等經費33,470千元。" 2019,5120010200,15449569000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, 2019,5120010300,1372207000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, 2019,5120010500,1781122000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, 2019,5120010700,2009379000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,學務與輔導,教育支出,11.1.5.1, 2019,5120010900,2335460000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, 2019,5120018100,3897392000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, 2019,5120019000,2622000,交通及運輸設備,教育部主管,教育部,一般建築及設備,教育支出,11.1.8.1, 2019,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.9,仍照上年度預算數編列。 2019,5320011100,222496000,國立社教機構創新與發展,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.10.1, 2019,5320018100,0,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.11.1, 2019,7620012100,16314884000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 卹金12,597,104千元,較上年度減列2,61 3,723千元。 2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 退休金優惠存款利息差額3,717,780千元 ,較上年度減列2,633,919千元。" 2019,5120100100,266172000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費205,962千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費6,864千元。 2.基本行政工作維持費48,670千元,較上年 度增列資訊服務等經費5,101千元。 3.辦公房屋整修及設備購置經費11,540千元 ,與上年度同。" 2019,5120100200,82183588000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, 2019,5120108100,906480000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, 2019,5120109000,2990000,交通及運輸設備,教育部主管,國民及學前教育署,一般建築及設備,教育支出,11.2.4.1, 2019,5120109800,40000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5120203000,3194466000,無細項,教育部主管,體育署,學校體育教育,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強學校體育活動及教學發展經費3,083, 153千元,較上年度增列整備學校運動場 地設備器材等經費213,793千元。 2.學校特殊體育活動及教學發展經費31,005 千元,與上年度同。 3.辦理學校原住民族體育教育經費80,308千 元,與上年度同。" 2019,5320200100,174396000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費144,895千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費4,900千元。 2.基本行政工作維持費29,501千元,較上年 度增列體育聯合辦公大樓維護整修工程等 經費1,419千元。" 2019,5320201000,28709000,無細項,教育部主管,體育署,體育行政業務,文化支出,11.3.3,"本年度預算數28,709千元,係體育行政及督 導經費,較上年度減列辦理運動服務業交流 等經費360千元。" 2019,5320202000,1264728000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展全民運動經費174,987千元,較上年 度減列推展單車文化等經費5,725千元。 2.推展競技運動經費382,656千元,較上年 度減列改善亞奧運訓練中心運動科研及訓 練環境等經費13,176千元。 3.推展國際體育經費47,663千元,較上年度 減列輔導爭取國際組織職務及秘書處在臺 設置等經費1,780千元。 4.整建運動設施經費659,422千元,較上年 度減列17,810千元,包括: (1)公民營運動場館設施管理與輔導等業 務費14,721千元,較上年度減列2,511 千元。 (2)國家運動園區整體興設與人才培育計 畫(第二期)總經費1,821,451千元, 分4年辦理,105至107年度已編列1,176 ,750千元,本年度續編最後1年經費644 ,701千元,較上年度減列15,299千元。" 2019,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5120300100,91654000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費68,268千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費2,793千元。 2.基本行政工作維持費18,881千元,較上年 度減列退休退職人員三節慰問金等經費23 千元,增列辦公大樓管理維護等經費2,43 0千元,計淨增2,407千元。 3.資訊管理計畫經費4,505千元,較上年度 減列資訊安全及個人資料管理制度服務等 經費179千元,增列汰換個人電腦等經費4 6千元,計淨減133千元。" 2019,5120301000,211472000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, 2019,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.3,仍照上年度預算數編列。 2019,5321730100,316648000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費148,176千元,較上年度核實 減列人事費220千元。 2.基本行政工作維持費43,172千元,較上年 度減列水電費等95千元。 3.國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設 計畫總經費4,282,077千元,分5年辦理, 107年度已編列49,489千元,本年度續編 第2年經費155,300千元,本科目編列125, 300千元,較上年度增列75,811千元。" 2019,5321731000,32926000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, 2019,5321739000,1500000,交通及運輸設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.5.3.1, 2019,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5321800100,130764000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費99,386千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費3,188千元。 2.基本行政工作維持費31,378千元,較上年 度減列水電費等918千元。" 2019,5321801000,35166000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數35,166千元,係圖書館業務經 費,與上年度同。" 2019,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.3,仍照上年度預算數編列。 2019,5121870100,177784000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費132,999千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費5,484千元。 2.基本行政工作維持費27,568千元,較上年 度增列總臺附屬設施改善工程等經費12,4 60千元。 3.資訊作業維持費17,217千元,較上年度增 列建置節目製播系統等經費4,064千元。" 2019,5121870200,44337000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.節目製作經費12,824千元,較上年度減列 高齡教育、健康教育及社會教育節目製播 等經費3,635千元。 2.機務維修管理經費8,202千元,與上年度 同。 3.彰化分臺節目製作及機務管理經費6,207 千元,較上年度減列廣播機器設備保養及 維護等經費651千元。 4.高雄分臺節目製作及機務管理經費6,093 千元,較上年度減列廣播機器設備購置等 經費1,900千元。 5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費4,052 千元,較上年度增列廣播機器設備購置等 經費63千元。 6.臺東分臺節目製作及機務管理經費4,249 千元,較上年度減列廣播機器設備保養及 維護等經費900千元。 7.節目推廣調查研究經費2,710千元,與上 年度同。" 2019,5121879000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,教育支出,11.7.3.1, 2019,5121879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,教育支出,11.7.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5121900100,303079000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費188,182千元,較上年度核實 減列人事費8,102千元。 2.基本行政工作維持費89,480千元,較上年 度增列設備汰舊更換等經費7,809千元。 3.資訊運用及管理經費25,417千元,較上年 度增列購置雲端資料中心設備及汰換資訊 設備等經費10,884千元。" 2019,5121900200,251227000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, 2019,5121909000,1589000,交通及運輸設備,教育部主管,國家教育研究院,一般建築及設備,教育支出,11.8.3.1, 2019,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3423010100,646840000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費413,073千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 14,352千元。 2.基本行政工作維持費103,122千元,較上 年度增列辦公廳室養護費等11,135千元。 3.研討(考)暨進修業務經費6,576千元, 較上年度增列辦理多媒體簡介業務等經費 34千元。 4.各項法規問題研究經費3,663千元,較上 年度增列辦理人權相關會議等經費16千元 。 5.資訊管理業務經費120,406千元,較上年 度減列6,335千元,包括: (1)服務型智慧政府推動計畫-第五階段電 子化政府計畫之法務智慧網絡i-Justic e計畫總經費419,022千元,分4年辦理 ,106至107年度已編列193,607千元, 本年度續編第3年經費111,639千元,本 科目編列26,239千元,較上年度減列7, 835千元。 (2)服務型智慧政府推動計畫-第五階段電 子化政府計畫之跨機關整合共用行政資 訊系統推動計畫總經費54,165千元,分 4年辦理,106至107年度已編列24,960 千元,本年度續編第3年經費9,887千元 ,本科目編列2,000千元,較上年度增 列300千元。 (3)個人電腦硬體設備維護等經費92,167 千元,較上年度增列1,200千元。" 2019,3423011400,650363000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法律事務業務經費12,011千元,較上 年度增列績優調解委員會獎勵金等313千 元。 2.辦理檢察行政業務經費77,394千元,較上 年度增列國內旅費等720千元。 3.辦理司法保護業務經費193,410千元,較 上年度減列辦理反賄選宣導等經費2,363 千元。 4.辦理國際及兩岸法律事務經費6,447千元 ,較上年度滅列辦理兩岸司法互助業務差 旅費等55千元。 5.新增補助毒品防制基金辦理施用者成癮治 療等業務經費361,101千元。" 2019,3423019000,1080000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, 2019,3423019800,9807000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5223015000,0,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.5,"上年度法務資安整體防禦基礎建設計畫預算 業已編竣,所列8,898千元如數減列。" 2019,7623012000,114573000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數114,573千元,係司法官退休 及退養給付經費,較上年度增列14,573千元 。" 2019,8923013000,36892000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數36,892千元,係國家賠償金經 費,與上年度同。" 2019,3423100100,80254000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,543千元,較上年度核實減 列人事費269千元。 2.基本行政工作維持費31,711千元,較上年 度增列行政區屋頂防水工程等經費12,504 千元。" 2019,3423101000,214077000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.司法官訓練業務經費173,914千元,較上 年度增列司法官學員生活津貼等經費14,9 55千元。 2.司法工作人員訓練業務經費40,163千元, 較上年度增列第二辦公室整修工程及相關 事務設備購置等經費19,976千元。" 2019,3423109800,263000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3423150100,62312000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費49,502千元,較上年度增列伸 算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費1, 477千元。 2.基本行政工作維持費12,810千元,較上年 度增列通訊費等76千元。" 2019,3423151000,56071000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法醫訓練研究經費11,026千元,較上年度 增列購置毒品檢驗儀器設備等經費7,775 千元。 2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 31,215千元,較上年度增列購置解剖及檢 驗耗材等經費123千元。 3.毒物化學鑑定經費9,980千元,較上年度 增列購置尿液檢驗標準品及耗材等經費1, 191千元。 4.血清證物鑑定經費3,546千元,較上年度 減列參加美國鑑識科學年會等經費115千 元。 5.北區解剖室維持經費304千元,與上年度 同。" 2019,3423159000,14750000,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.3.3.1, 2019,3423159800,178000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5223151100,30523000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法醫病理鑑識研究計畫經費9,662千元, 較上年度減列購置鑑識儀器設備等經費50 5千元。 2.毒物化學鑑識研究計畫經費11,278千元, 較上年度減列購置鑑識儀器設備等經費2, 744千元。 3.血清證物鑑識研究計畫經費9,583千元, 較上年度增列購置實驗藥品及試劑等經費 666千元。" 2019,3423160100,366884000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費323,579千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 4,483千元。 2.基本行政工作維持費43,305千元,較上年 度減列辦公廳舍整修等經費8,814千元。" 2019,3423161000,47752000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理廉政政策規劃考核業務經費14,539千 元,較上年度增列辦理政風及肅貪訓練等 經費193千元。 2.辦理貪瀆預防業務經費7,751千元,較上 年度減列辦理全國縣(市)廉政研討會等經 費178千元。 3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務 經費23,630千元,較上年度減列會議資料 印刷及裝訂等經費220千元。 4.辦理政風機構督導審核業務經費1,832千 元,較上年度減列購置文具紙張等經費30 千元。" 2019,3423169000,45876000,營建工程,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, 2019,3423169800,536000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5223161000,3168000,無細項,法務部主管,廉政署,司法科技業務,科學支出,12.4.5,"新增法務部測謊偵查效能精進暨服務躍升計 畫經費如列數。" 2019,3423170100,173097000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費148,677千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 10,577千元。 2.基本行政工作維持費24,420千元,較上年 度減列水電費等916千元。" 2019,3423174100,12272145000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費8,410,058千元,較上年度增 列員額228人之人事費、員工薪俸晉級差 額及伸算調整待遇等經費519,329千元。 2.基本行政工作維持費515,094千元,較上 年度增列辦公用具購置及行政管理事務等 經費37,563千元。 3.辦理矯正行政業務經費191,026千元,較 上年度減列辦理矯正機關建築物耐震補強 工程等經費241,734千元。 4.辦理矯正訓練業務經費34,937千元,較上 年度增列講師授課鐘點費及受訓學員膳食 材料等經費13,630千元。 5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費350,714 千元,較上年度增列委外心理、社會專業 處遇人力等經費22,675千元。 6.辦理收容人給養業務經費1,522,728千元 ,較上年度減列9,196千元。 7.補助收容人健保費1,247,588千元,較上 年度增列62,859千元。" 2019,3423178700,755587000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.雲林第二監獄擴建工程計畫總經費1,277, 058千元,分4年辦理,106至107年度已編 列81,209千元,本年度續編第3年經費360 ,392千元,較上年度增列286,759千元。 2.八德外役監獄新(擴)建工程計畫總經費2, 730,429千元,分6年辦理,106至107年度 已編列26,450千元,本年度續編第3年經 費344,971千元,較上年度增列319,971千 元。 3.臺中看守所污水處理增建工程計畫總經費 49,185千元,分2年辦理,107年度已編列 10,000千元,本年度續編最後1年經費39, 185千元,較上年度增列29,185千元。 4.新增彰化看守所新(擴)建工程計畫經費11 ,039千元。 5.上年度宜蘭監獄擴建工程、房舍裝修及臺 中監獄矯正教育館裝修工程等預算業已編 竣,所列364,140千元如數減列。" 2019,3423179000,31370000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, 2019,3423179800,19920000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5223175000,30000000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數30,000千元,係辦理矯正機關 智慧監控系統建置計畫經費,較上年度增列 5千元。" 2019,3423180100,108328000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費97,208千元,較上年度增列伸 算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費2, 758千元。 2.基本行政工作維持費11,120千元,較上年 度增列辦理行政事務等經費1,456千元。" 2019,3423181000,21663000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數21,663千元,係辦理及督導執 行業務經費,較上年度減列購置列印摺壓封 口機等經費13,453千元。" 2019,3423184000,1271303000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費839,309千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 27,442千元。 2.基本行政工作維持費157,635千元,較上 年度增列講師授課鐘點費及書表印製等經 費1,265千元。 3.辦理執行業務經費274,359千元,較上年 度增列執行業務委外人力等經費71,838千 元。" 2019,3423188500,48334000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增行政執行署高雄分署辦公廳舍新建大 樓室內裝修採購計畫經費48,334千元。 2.上年度行政執行署高雄分署辦公廳舍自有 化中程計畫及行政執行署花蓮分署辦公廳 舍整修計畫預算業已編竣,所列231,170 千元如數減列。" 2019,3423189000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, 2019,3423189800,6643000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,仍照上年度預算數編列。 2019,3423200100,146485000,無細項,法務部主管,最高檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費136,266千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 5,547千元。 2.基本行政工作維持費10,219千元,較上年 度減列環境綠化等經費348千元。" 2019,3423201000,34450000,無細項,法務部主管,最高檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費1,57 1千元,較上年度增列通訊費等211千元。 2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費5,737 千元,較上年度增列通訊費等22千元。 3.辦理選舉查察業務經費27,142千元,較上 年度減列辦理查察賄選業務經費等9,372 千元。" 2019,3423209000,3150000,交通及運輸設備,法務部主管,最高檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.7.3.1, 2019,3423209800,160000,無細項,法務部主管,最高檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3423300100,720634000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費649,066千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 80,808千元。 2.基本行政工作維持費21,318千元,較上年 度減列教育訓練費等6,332千元。 3.檢舉與查緝毒品獎金經費50,250千元,與 上年度同。" 2019,3423301000,250236000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費225, 621千元,較上年度減列辦理科技設備監 控相關事務等經費30,017千元。 2.辦理重大刑事鑑定及涉外刑事案件等業務 經費24,537千元,較上年度減列查扣物品 拍賣及保管等經費800千元。 3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 元,與上年度同。" 2019,3423308500,149726000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.8.3,"臺灣高等檢察署暨智慧財產檢察分署、臺灣 臺北地方檢察署博一大樓辦公廳舍及舊有辦 公室整修工程中程計畫總經費445,075千元 ,分年辦理,104至107年度已編列208,862 千元,本年度續編第5年經費231,047千元, 本科目編列149,726千元,較上年度增列42, 023千元。" 2019,3423309800,4406000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3423310100,169512000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費164,398千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 1,847千元。 2.基本行政工作維持費5,114千元,較上年 度增列設施及機械設備養護費等21千元。" 2019,3423311000,3612000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數3,612千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列辦理 犯罪被害人保護業務等經費137千元。" 2019,3423319000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, 2019,3423319800,172000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,第一預備金,司法支出,12.9.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3423320100,126780000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費122,166千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 4,183千元。 2.基本行政工作維持費4,614千元,較上年 度減列老舊宿舍拆除等經費510千元。" 2019,3423321000,2904000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數2,904千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列汰換 電梯設備等經費913千元。" 2019,3423329000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.10.3.1, 2019,3423329800,109000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,第一預備金,司法支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3423330100,158424000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費150,105千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 1,563千元。 2.基本行政工作維持費8,319千元,較上年 度增列電梯控制系統養護費等1,395千元 。" 2019,3423331000,4002000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數4,002千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列通訊 費等45千元。" 2019,3423339000,3150000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.11.3.1, 2019,3423339800,124000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,第一預備金,司法支出,12.11.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3423340100,50593000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費47,729千元,較上年度增列伸 算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費77 7千元。 2.基本行政工作維持費2,864千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費等32千元。" 2019,3423341000,1925000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數1,925千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列辦理 辦公廳舍耐震補強工程等經費3,508千元。" 2019,3423349800,46000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,第一預備金,司法支出,12.12.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3423350100,17043000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,425千元,較上年度增列伸 算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費60 8千元。 2.基本行政工作維持費1,618千元,較上年 度減列購置文具紙張等經費11千元。" 2019,3423351000,882000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數882千元,係辦理刑事案件偵 查及執行等業務經費,與上年度同。" 2019,3423359800,47000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3423410100,914822000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費850,827千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 7,241千元。 2.基本行政工作維持費63,995千元,較上年 度增列辦公廳室養護費等3,650千元。" 2019,3423411000,101255000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費95,3 65千元,較上年度增列購置檔案室自動滅 火設備等經費7,258千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,89 0千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費437千元。" 2019,3423418500,81321000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.14.3,"臺灣高等檢察署暨智慧財產檢察分署、臺灣 臺北地方檢察署博一大樓辦公廳舍及舊有辦 公室整修工程中程計畫總經費445,075千元 ,分年辦理,104至107年度已編列208,862 千元,本年度續編第5年經費231,047千元, 本科目編列81,321千元,較上年度增列23,2 36千元。" 2019,3423419800,699000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3423420100,418891000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費383,056千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 17,977千元。 2.基本行政工作維持費35,835千元,較上年 度增列水電費等9,665千元。" 2019,3423421000,81265000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費78,3 98千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 強工程等經費38,347千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,86 7千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費325千元。" 2019,3423428500,33960000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣士林地方檢察署擴建辦公廳舍暨第一 、二辦公大樓整修工程中程計畫總經費69 8,245千元,分11年辦理,98至107年度已 編列669,186千元,本年度續編最後1年經 費29,059千元,較上年度增列25,501千元 。 2.臺灣士林地方檢察署新建辦公廳舍裝修、 購置設備及搬遷計畫總經費97,979千元, 分3年辦理,106至107年度已編列93,078 千元,本年度續編最後1年經費4,901千元 ,較上年度減列63,363千元。" 2019,3423429000,1080000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.4.1, 2019,3423429800,292000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.5,仍照上年度預算數編列。 2019,3423430100,713025000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費668,146千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 21,147千元。 2.基本行政工作維持費44,879千元,較上年 度增列通訊費等279千元。" 2019,3423431000,93738000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費90,4 80千元,較上年度減列辦理辦公室耐震補 強工程等經費7,448千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,25 8千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費269千元。" 2019,3423439800,498000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3423470100,587475000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費543,649千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 10,449千元。 2.基本行政工作維持費43,826千元,較上年 度減列水電費等2,326千元。" 2019,3423471000,78060000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費72,3 97千元,較上年度增列通訊費等236千元 。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,66 3千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費338千元。" 2019,3423479800,789000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3423480100,285512000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費263,160千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 15,467千元。 2.基本行政工作維持費22,352千元,較上年 度增列通訊費等525千元。" 2019,3423481000,37936000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費34,5 52千元,較上年度增列通訊費等797千元 。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,38 4千元,較上年度減列國內旅費等695千元 。" 2019,3423489800,202000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3423490100,183226000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費173,293千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 7,094千元。 2.基本行政工作維持費9,933千元,較上年 度減列購置文具紙張等經費271千元。" 2019,3423491000,32264000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費30,1 06千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費2,481 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,15 8千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費121千元。" 2019,3423499800,141000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3423500100,783669000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費761,360千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 32,611千元。 2.基本行政工作維持費22,309千元,較上年 度增列資訊服務費及文具紙張購置等經費 158千元。" 2019,3423501000,144458000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費139, 722千元,較上年度增列提撥緩起訴處分 金及認罪協商金補助公益團體等經費11,2 50千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,73 6千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費302千元。" 2019,3423509000,3150000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.3.1, 2019,3423509800,538000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3423510100,180309000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費171,323千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 7,951千元。 2.基本行政工作維持費8,986千元,較上年 度減列環境清潔費等143千元。" 2019,3423511000,23884000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費22,1 60千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費183千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,72 4千元,較上年度減列辦理犯罪被害人保 護業務等經費等20千元。" 2019,3423519000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, 2019,3423519800,138000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3423520100,319373000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費309,520千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 6,867千元。 2.基本行政工作維持費9,853千元,較上年 度減列各類書表印製等經費76千元。" 2019,3423521000,46662000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費42,0 66千元,較上年度減列辦理辦公室耐震補 強工程等經費7,140千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,59 6千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費266千元。" 2019,3423528500,32348000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.22.3,"臺灣彰化地方檢察署暨法務部行政執行署彰 化分署聯合遷建辦公廳舍計畫總經費1,571, 923千元,分年辦理,105至107年度已編列1 5,498千元,本年度續編32,348千元,較上 年度增列21,950千元。" 2019,3423529000,1080000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.22.4.1, 2019,3423529800,246000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.5,仍照上年度預算數編列。 2019,3423530100,192337000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費185,190千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 12,543千元。 2.基本行政工作維持費7,147千元,較上年 度增列資訊服務費等35千元。" 2019,3423531000,42187000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費39,4 07千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 強工程等經費6,887千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,78 0千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費68千元。" 2019,3423539000,70000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.3.1, 2019,3423539800,150000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3423540100,265332000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費248,895千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 8,169千元。 2.基本行政工作維持費16,437千元,較上年 度增列通訊費等804千元。" 2019,3423541000,50657000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費48,2 40千元,較上年度增列辦公大樓外牆修補 工程等經費3,107千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,41 7千元,較上年度減列辦理緩起訴社區處 遇業務等經費93千元。" 2019,3423549000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.24.3.1, 2019,3423549800,196000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3423560100,474201000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費449,947千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 20,324千元。 2.基本行政工作維持費24,254千元,較上年 度增列設施及機械設備養護費等887千元 。" 2019,3423561000,82644000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費76,7 89千元,較上年度增列汰換空調主機系統 等經費9,312千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,85 5千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費428千元。" 2019,3423569000,4200000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.3.1, 2019,3423569800,376000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3423570100,304231000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費262,761千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 7,098千元。 2.基本行政工作維持費41,470千元,較上年 度減列水電費等508千元。" 2019,3423571000,47550000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費45,3 11千元,較上年度增列通訊費及出席費等 2,245千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,23 9千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費156千元。" 2019,3423579000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.3.1, 2019,3423579800,193000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3423580100,616620000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費572,650千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 15,710千元。 2.基本行政工作維持費43,970千元,較上年 度減列水電費等2,262千元。" 2019,3423581000,95858000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費90,4 92千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助相關公益團體等經費6, 270千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,36 6千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費933千元。" 2019,3423589800,449000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3423590100,262875000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費251,824千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 5,715千元。 2.基本行政工作維持費11,051千元,較上年 度增列辦公廳室租金等經費57千元。" 2019,3423591000,37907000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費35,0 60千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費3,417 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,84 7千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費228千元。" 2019,3423599800,185000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3423600100,121911000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費110,967千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 5,735千元。 2.基本行政工作維持費10,944千元,較上年 度增列通訊費等885千元。" 2019,3423601000,13812000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費11,9 29千元,較上年度減列網路線路汰換等經 費4,317千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,88 3千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費47千元。" 2019,3423609000,4230000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.29.3.1, 2019,3423609800,256000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.4,仍照上年度預算數編列。 2019,3423610100,164341000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費156,068千元,較上年度核實 減列人事費132千元。 2.基本行政工作維持費8,273千元,較上年 度減列污水下水道施作工程等經費338千 元。" 2019,3423611000,20608000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費18,1 07千元,較上年度減列辦理辦公室耐震補 強工程等經費8,281千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,50 1千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費84千元。" 2019,3423619800,238000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3423620100,160258000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費151,233千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 7,108千元。 2.基本行政工作維持費9,025千元,較上年 度增列資訊服務費等8千元。" 2019,3423621000,22023000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費20,0 98千元,較上年度增列通訊費等7千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,92 5千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費112千元。" 2019,3423629800,292000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3423630100,183328000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費171,451千元,較上年度增列 伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費 4,356千元。 2.基本行政工作維持費11,877千元,較上年 度增列資訊服務費等122千元。" 2019,3423631000,19994000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費17,3 60千元,較上年度增列通訊費等131千元 。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,63 4千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費221千元。" 2019,3423639800,367000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3423640100,73798000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費67,565千元,較上年度增列伸 算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費3, 122千元。 2.基本行政工作維持費6,233千元,較上年 度減列辦公大樓外牆修繕工程等經費4,37 9千元。" 2019,3423641000,7535000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,88 9千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費413千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費646 千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經費 16千元。" 2019,3423649800,62000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3423900100,18709000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費17,184千元,較上年度增列伸 算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費70 6千元。 2.基本行政工作維持費1,525千元,較上年 度減列購置辦公用具等經費8千元。" 2019,3423901000,1436000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數1,436千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列辦理 區域聯防緝毒業務等經費102千元。" 2019,3423909800,14000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,第一預備金,司法支出,12.34.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3423910100,46407000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費43,795千元,較上年度增列伸 算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費1, 657千元。 2.基本行政工作維持費2,612千元,較上年 度增列事務性機具租金等經費39千元。" 2019,3423911000,4789000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費4,54 3千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費2,063 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費246 千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經費 12千元。" 2019,3423919800,68000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3423920100,14775000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費13,309千元,較上年度增列伸 算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經費41 9千元。 2.基本行政工作維持費1,466千元,較上年 度減列消防設施更換工程等經費256千元 。" 2019,3423921000,1942000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費1,84 7千元,較上年度減列購置辦公用具等經 費273千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費95千 元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經費5 千元。" 2019,3423929800,58000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.36.3,仍照上年度預算數編列。 2019,3423950100,5019586000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,641,299千元,較上年度增 列伸算調整待遇及員工薪俸晉級差額等經 費138,878千元。 2.基本行政工作維持費126,631千元,較上 年度減列水電費等331千元。 3.一般行政業務經費128,420千元,較上年 度增列辦理建築物耐震補強工程等經費34 ,436千元。 4.資訊作業經費84,530千元,較上年度增列 購置網路流量監控系統軟體設備等經費41 ,930千元。 5.人員訓練經費35,700千元,較上年度增列 講座授課鐘點費等1,230千元。 6.出國參加會議及訓練經費3,006千元,較 上年度減列出席國際會議等經費42千元。" 2019,3423951000,240327000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查資料蒐處與運用經費59,000千元,較 上年度減列辦理國內安全資料蒐證等事務 經費2,000千元。 2.兩岸資料蒐集與研究經費3,050千元,較 上年度減列專書印刷等經費450千元。 3.國際事務資料蒐處與運用經費31,960千元 ,較上年度增列與國外執法機關業務聯繫 等經費2,587千元。 4.國家安全維護及保防工作經費30,000千元 ,較上年度增列製作保防宣導影片等經費 3,010千元。 5.貪瀆犯罪防制經費37,080千元,較上年度 增列國道電子計程收費系統資料查詢設備 等經費3,080千元。 6.經濟犯罪防制經費23,373千元,較上年度 減列辦理案件履勘及證物扣押等經費694 千元。 7.毒品犯罪防制經費30,864千元,較上年度 減列赴大陸地區協談兩岸共同打擊犯罪合 作事宜等經費20千元。 8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費25,000千元 ,較上年度增列16,005千元,包括: (1)新增行動調查暨智慧分析系統中程計 畫總經費159,218千元,分3年辦理,本 年度編列第1年經費20,000千元,本科 目編列2,520千元。 (2)資訊機房效能維護費等22,480千元, 較上年度增列13,485千元。" 2019,3423952000,142000000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技鑑識工作經費24,500千元,較上年度 增列辦理新興毒品尿液取樣及鑑識分析業 務等經費3,000千元。 2.電訊工作經費3,650千元,較上年度增列 購置網路型無線電機等經費350千元。 3.通訊監察工作經費113,850千元,較上年 度增列國內旅費等650千元。" 2019,3423959000,44023000,交通及運輸設備,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.37.4.1, 2019,3423959800,3924000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.37.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5223953000,74445000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.37.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.鑑識科技進階計畫經費14,144千元,較上 年度減列購置鑑識儀器設備等經費5,376 千元。 2.法務資安整體防禦基礎建設計畫經費58,4 80千元,較上年度增列購置防制網路駭侵 及跨域鑑識平台相關設備等經費17,351千 元。 3.新增法務部測謊偵查效能精進暨服務躍升 計畫經費1,821千元。" 2019,5226011300,709243000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.物流國際化與科技化推動計畫經費87,126 千元,較上年度增列辦理港區物流加值服 務推動計畫等經費9,164千元。 2.電子商務發展與安全推動計畫經費100,50 1千元,較上年度減列辦理社群分享商務 推動發展計畫等經費36,563千元。 3.提升服務業競爭力與高值化輔導經費28,9 37千元,較上年度減列辦理因應虛擬世界 法規調適商業法制環境研析計畫等經費2, 860千元。 4.臺灣餐飲國際化及科技化服務計畫經費44 ,819千元,較上年度增列辦理餐飲業國際 化推動計畫等經費5,422千元。 5.商工資訊創新服務與安全認證推動經費98 ,230千元,較上年度增列715千元,包括 : (1)商業行政資訊雲端應用擴充及效能提 升計畫經費19,367千元,較上年度增列 更新網路資安設備等經費2,338千元。 (2)服務型智慧政府推動計畫-第五階段電 子化政府計畫-商工行政資訊數位創新 計畫總經費130,665千元,分4年辦理, 106至107年度已編列71,443千元,本年 度續編第3年經費34,448千元,較上年 度減列160千元。 (3)服務型智慧政府推動計畫-第五階段電 子化政府計畫-經濟資料整合服務計畫 總經費260,585千元,分4年辦理,106 至107年度已編列127,712千元,本年度 續編第3年經費44,415千元,較上年度 減列1,463千元。 6.商業發展科技研究能量建置及輔導經費14 8,100千元,較上年度減列辦理服務業創 新研發計畫等經費14,956千元。 7.推動優質智慧商業計畫經費201,530千元 ,較上年度減列辦理智慧商業服務多元實 證場域之創新服務應用等經費21,471千元 。" 2019,5226014000,14796095000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技行政管理85,696千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費1,152千元。 2.政策研究與推動計畫804,447千元,較上 年度減列推動產業技術發展等經費13,542 千元。 3.工研院科技專案計畫7,386,136千元,較 上年度減列辦理關鍵製造業製程高值化拔 尖、資料中心網路及儲存系統軟體技術計 畫等經費632,724千元。 4.資策會科技專案計畫1,089,133千元,較 上年度減列辦理巨量資料創新技術與智慧 應用計畫等經費72,611千元。 5.中科院科技專案計畫323,740千元,較上 年度減列辦理5G產業技術拔尖計畫等經費 226,386千元。 6.其他法人科技專案計畫2,429,831千元, 較上年度減列辦理離岸風電施工維護船機 技術開發、生技蛋白藥開發計畫等經費44 8,762千元。 7.業學界科技專案計畫2,677,112千元,較 上年度增列補助企業創新研發淬鍊及AI領 航推動計畫等經費383,537千元。" 2019,5226014200,25660000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業人才海外網絡鏈結暨延攬計畫經費9, 219千元,較上年度增列辦理攬才網站(Co ntactTaiwan)維運等經費119千元。 2.推動創新產業人才來臺計畫經費16,441千 元,較上年度減列辦理產業人才媒合會等 經費492千元。" 2019,5226014400,7614000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石科技發展,科學支出,13.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦產品應用開發經費2,024千元,較上年 度減列辦理低碳排放之無機聚合綠色水泥 及混凝土製備研究計畫等經費293千元。 2.建置土石資源及產銷鏈資料庫計畫總經費 29,000千元,分4年辦理,106至107年度 已編列12,190千元,本年度續編第3年經 費5,590千元,較上年度減列2千元。" 2019,5726012000,42304000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦業行政及輔導經費17,966千元,較上年 度增列委託研究礦業整體產業政策評估等 經費1,657千元。 2.礦場保安管理與礦害預防經費6,307千元 ,較上年度增列購置電腦週邊耗材等經費 199千元。 3.土石管理與遏止盜採經費5,205千元,較 上年度減列購置文具紙張等經費318千元 。 4.智慧國土礦業資料建置計畫總經費26,300 千元,分5年辦理,105至107年度已編列1 2,672千元,本年度續編第4年經費4,760 千元,較上年度減列388千元。 5.新增公有建築物補強工程經費8,066千元 。" 2019,5926010100,1690681000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,153,150千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費8,899千元。 2.基本行政工作維持費163,891千元,較上 年度增列教育訓練費及辦公廳舍修繕工程 等經費29,786千元。 3.資訊管理經費121,250千元,較上年度減 列19,761千元,包括: (1)辦理資訊系統維護建置等經費93,114 千元,較上年度減列雲端服務及防護軟 體購置等經費331千元。 (2)時空資訊雲建置計畫-智慧國土經濟與 能源資料建置計畫總經費300,000千元 ,分5年辦理,105至107年度已編列143 ,219千元,本年度續編第4年經費28,13 6千元,較上年度減列19,430千元。 4.經濟統計調查經費30,991千元,較上年度 增列一般事務費等5千元。 5.研究發展規劃管理經費24,224千元,較上 年度增列委辦費等334千元。 6.專業人員研究訓練經費25,226千元,較上 年度減列一般事務費等663千元。 7.經貿談判經費43,591千元,較上年度增列 推動參與跨太平洋夥伴全面進步協定(CPT PP)及洽簽各國經濟合作協定談判等經費1 0,303千元。 8.中石化安順廠污染案居民照護計畫經費12 8,358千元,較上年度增列6,987千元。" 2019,5926011000,6132000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.事業發展企劃經費4,161千元,較上年度 增列辦理公共工程施工查核等經費159千 元。 2.重機事業管理經費913千元,較上年度增 列台電公司業務查訪等經費115千元。 3.化工事業管理經費738千元,較上年度減 列國外旅費等158千元。 4.公股管理經費320千元,較上年度增列公 股股權管理業務查訪等經費52千元。" 2019,5926011100,7913000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.投資案件之審核及管理經費2,784千元, 較上年度減列物品等69千元。 2.投資案件電腦處理作業經費5,129千元, 較上年度減列資訊軟硬體設備購置等經費 290千元。" 2019,5926011200,249175000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.連鎖加盟業能量厚植暨發展計畫經費17,4 65千元,與上年度同。 2.廣告設計服務業加值計畫經費5,171千元 ,較上年度減列辦理廣告及設計同業交流 等經費579千元。 3.商業行政資訊維護計畫經費32,025千元, 較上年度減列辦理工商憑證管理中心維運 及資訊服務計畫等經費1,689千元。 4.健全營運主體維護商業秩序經費194,514 千元,較上年度減列辦理商業管理提升計 畫等經費2,514千元。" 2019,5926011500,28084000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.工商企業輔導與管理經費17,046千元,較 上年度減列辦理公司決算書表查核、公司 與有限合夥名稱及所營事業預查等經費74 1千元。 2.市集品牌塑造暨競爭力提升計畫經費11,0 38千元,較上年度減列樂活市集輔導等經 費341千元。" 2019,5926011600,4071000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.進口救濟與不公平貿易調查經費3,734千 元,較上年度增列資訊軟硬體設備購置等 經費370千元。 2.國際事務協調合作與行政救濟經費324千 元,較上年度減列大陸地區旅費等14千元 。 3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費13千元 ,較上年度減列物品等2千元。" 2019,5926012400,16006000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.12.1, 2019,5926018100,215650000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.13.1, 2019,5926019000,1080000,交通及運輸設備,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.14.1, 2019,5926019800,76404000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.15,本年度預算數較上年度增列如列數。 2019,6326016200,2073000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難照護金,福利服務支出,13.1.16,"本年度預算數2,073千元,係臺灣鋁業等裁 撤單位早期退休人員生活困難之年節照護金 ,較上年度減列372千元。" 2019,7626016000,5299000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.17,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.鹽務人員退休撫卹經費2,939千元,較上 年度減列434千元。 2.高雄硫酸錏公司退休人員月退休金、月撫 慰金經費2,360千元,較上年度增列49千 元。 3.上年度臺灣鋁業公司退休人員月退休金預 算業已編竣,所列307千元如數減列。" 2019,5226102200,7879840000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發展新興與高科技產業經費3,981,457千 元,較上年度增列206,183千元,包括: (1)辦理新興與高科技等產業創新業務經 費3,950,220千元,較上年度減列辦理 智慧機械創新產業推動計畫及產業升級 轉型行動計畫等經費300,781千元,增 列辦理智慧機械產業創新AI應用加值計 畫及綠能產業升級轉型推動計畫等經費 513,178千元,計淨增212,397千元。 (2)亞洲.矽谷試驗場域計畫總經費254,0 00千元,分4年辦理,106至107年度已 編列131,451千元,本年度續編第3年經 費31,237千元,較上年度減列6,214千 元。 2.策進傳統產業躍升與永續發展環境經費3, 898,383千元,較上年度減列辦理產業溫 室氣體減量推動計畫及民生產業轉型輔導 計畫等經費199,988千元,增列辦理智能 電動車輛產業推動計畫及時尚跨界整合旗 艦計畫等經費608,295千元,計淨增408,3 07千元。" 2019,5726100100,343420000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費281,603千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費2,485千元。 2.基本行政工作維持費26,487千元,較上年 度增列辦公廳舍修繕工程等經費7,751千 元。 3.資訊管理經費35,330千元,較上年度增列 購置資料庫管理系統授權等經費476千元 。" 2019,5726102000,555402000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業政策企劃經費5,283千元,較上年度 減列其他業務租金等641千元。 2.產業行政與管理經費13,739千元,較上年 度減列40,973千元,包括: (1)辦理永續產業發展管理相關業務等經 費13,739千元,較上年度減列辦理北中 南老舊工業區更新與開發計畫等經費10 ,024千元。 (2)上年度全國整體性特殊事業廢棄物清 理計畫預算業已編竣,所列30,949千元 如數減列。 3.產業用地開發整合服務計畫總經費112,08 0千元,分5年辦理,105至107年度已編列 39,644千元,本年度續編第4年經費20,00 0千元,較上年度減列232千元。 4.全國循環專區試點暨新材料循環產業園區 申請設置計畫經費116,380千元,較上年 度減列辦理遷村先期調查及評估作業等經 費172,862千元。 5.智慧電動機車能源補充設施普及計畫總經 費2,000,000千元,分5年辦理,107年度 已編列309,600千元,本年度續編第2年經 費400,000千元,較上年度增列90,400千 元。 6.上年度永續工業區潔淨水環境計畫預算業 已編竣,所列37,722千元如數減列。" 2019,5726109000,1080000,交通及運輸設備,經濟部主管,工業局,一般建築及設備,工業支出,13.2.4.1, 2019,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5926200100,522689000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費457,388千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費13,322千元。 2.基本行政工作維持費32,963千元,較上年 度減列辦公大樓修繕工程等經費6,468千 元。 3.國貿行政人員訓練經費261千元,較上年 度減列按日按件計資酬金等3千元。 4.資訊管理業務經費32,077千元,較上年度 增列資訊服務費等19千元。" 2019,5926201000,430726000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貿易行政與管理經費29,626千元,較上年 度減列委辦費等1,286千元。 2.展館及國際會議中心營運管理經費401,10 0千元,較上年度減列地價稅及房屋稅等 經費15,421千元。 3.上年度興建國家會展中心(擴建南港展覽 館)計畫預算業已編竣,所列42,462千元 如數減列。 4.上年度補助推廣貿易基金辦理海外公共工 程貸款利息補助等預算,本年度暫緩編列 ,所列500,000千元如數減列。" 2019,5926209000,1040000,交通及運輸設備,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.3.3.1, 2019,5926209800,3000000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5226310400,395663000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家度量衡標準實驗室整體運作計畫291, 597千元,較上年度減列自動追蹤雷射測 距與校正技術建立等經費7,885千元。 2.新增智慧機械產業計量標準建置加值計畫 經費104,066千元。 3.上年度推動兩岸標準計量檢驗認證合作計 畫預算業已編竣,所列5,747千元如數減 列。" 2019,5226310500,311355000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.商品檢驗服務整合計畫總經費157,563千 元,分4年辦理,106至107年度已編列50, 613千元,本年度續編第3年經費28,713千 元,較上年度增列1,517千元。 2.身障與高齡者智慧輔具檢測驗證計畫經費 6,203千元,較上年度增列委辦費等28千 元。 3.再生能源憑證中心及檢測驗證發展計畫經 費93,178千元,較上年度減列辦理電力儲 存再生能源憑證技術發展等經費2,517千 元。 4.產業標準活絡及國際標準參與計畫經費21 ,668千元,較上年度減列辦理國際標準研 析暨國家標準調和等經費1,273千元。 5.新增新世代能源科技標準計量檢測驗證計 畫經費161,593千元。 6.上年度新興能源產品檢測標準與驗證技術 計畫預算業已編竣,所列45,075千元如數 減列。 7.上年度離岸風力機檢測技術及驗證平台計 畫預算業已編竣,所列17,746千元如數減 列。" 2019,5926310100,1253710000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,119,508千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費29,456千元。 2.基本行政工作維持費82,392千元,較上年 度增列汰換LED燈具等經費10,727千元。 3.資訊作業環境之設置與維護經費51,810千 元,較上年度增列資訊軟硬體設備購置等 經費1,345千元。" 2019,5926310200,470030000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.標準制定及正字標記管理經費24,772千元 ,較上年度增列辦理物聯網相關標準調和 與草案研擬計畫等經費2,366千元。 2.標準資料建立與服務經費5,044千元,較 上年度減列外國標準資料採購等經費240 千元。 3.強化商品檢驗及驗證效能經費72,209千元 ,較上年度減列影印機租金及運費等441 千元。 4.企劃檢驗驗證及國際事務經費15,579千元 ,較上年度減列辦理商品符合性評鑑人員 驗證及查核制度建置推廣等經費2,274千 元。 5.發展檢試驗暨技術服務經費100,591千元 ,較上年度減列商品檢試驗用藥品採購經 費及專家學者出席費等7,945千元。 6.度量衡管理及檢定經費222,877千元,較 上年度增列辦理電度表檢定等經費41,126 千元。 7.度量衡器檢定檢查事務經費28,958千元, 較上年度減列土地租金及一般事務費等94 3千元。" 2019,5926319000,0,營建工程,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.5.1, 2019,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.6,仍照上年度預算數編列。 2019,5226413000,257075000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全專利檢索運用環境經費155,770千元 ,較上年度增列辦理健全專利檢索發展計 畫等經費2,412千元。 2.強化產業智財創新能量經費101,305千元 ,較上年度增列52,853千元,包括: (1)專利大數據知識領航計畫經費37,095 千元,較上年度減列建置全球專利檢索 服務等經費11,357千元。 (2)新增服務型智慧政府推動計畫-第五階 段電子化政府計畫-創新保護資訊鍊結 計畫總經費140,000千元,分2年辦理, 本年度編列第1年經費64,210千元。" 2019,5926410100,1011906000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費878,721千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費35,132千元。 2.基本行政工作維持費73,594千元,較上年 度減列汰換中央百世大樓電梯等經費6,36 9千元。 3.資訊管理經費11,758千元,較上年度增列 資訊軟硬體設備購置等經費2,175千元。 4.文書及檔案管理經費47,833千元,較上年 度增列辦理草屯檔案室耐震補強及防滲漏 水工程等經費6,640千元。" 2019,5926411000,243125000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃訓練宣導及國際合作經費25,797千元 ,較上年度減列優良專利發明者獎勵金等 經費7,003千元。 2.專利行政及審查經費55,668千元,較上年 度減列辦理電子電機醫化生物技術發明專 利審查等經費1,388千元。 3.商標行政及審查經費4,384千元,較上年 度增列商標案件資料管理及建檔等經費46 0千元。 4.著作權及營業秘密之管理經費6,141千元 ,較上年度減列辦理著作權法制研究及審 議調解諮詢等經費90千元。 5.智慧財產權資料建立與服務經費56,580千 元,較上年度增列辦理檢索系統資訊操作 維護等經費503千元。 6.查禁仿冒工作經費789千元,較上年度減 列國內旅費等64千元。 7.業務電子化推動經費93,766千元,較上年 度減列辦理資訊系統管理維護等經費841 千元。" 2019,5926419000,1080000,交通及運輸設備,經濟部主管,智慧財產局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.5.4.1, 2019,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5226551100,204566000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水資源科技發展195,228千元,較上年度 減列辦理環境友善型水處理科技發展計畫 等經費108千元。 2.服務型智慧政府推動計畫-第五階段電子 化政府計畫-環境資源資料庫整合計畫總 經費44,000千元,分4年辦理,106至107 年度已編列17,100千元,本年度續編第3 年經費9,338千元,較上年度減列662千元 。" 2019,5626550100,2064987000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,944,691千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費104,359千元。 2.基本行政工作維持費120,296千元,較上 年度增列辦公用品汰換、辦公廳舍修繕及 公有建築物耐震補強等經費9,508千元。" 2019,5626551200,696759000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, 2019,5626551300,6740000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, 2019,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5226752000,1997839000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.運用科技創新轉型升級經費1,098,099千 元,較上年度增列366,416千元,包括: (1)辦理推動中小企業創新升級轉型計畫 等經費1,023,080千元,較上年度增列 辦理先進產業策略性落實計畫等經費36 7,776千元。 (2)提升偏鄉企業數位行銷應用能力計畫 總經費387,775千元,分年辦理,105至 107年度已編列263,892千元,本年度續 編75,019千元,較上年度減列1,360千 元。 2.促進小型企業創新研發經費625,457千元 ,較上年度減列捐助小型企業辦理創新研 發等經費15,553千元。 3.亞洲.矽谷試驗場域計畫總經費3,440,00 0千元,分3年辦理,107年度已編列339,7 57千元,本年度續編第2年經費274,283千 元,較上年度減列65,474千元。" 2019,5926750100,144413000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費125,976千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費5,510千元。 2.基本行政工作維持費14,896千元,較上年 度減列公有建築物耐震補強等經費8,213 千元。 3.電腦機組及相關配備維護經費3,541千元 ,較上年度減列資訊軟硬體設備維護經費 1千元。" 2019,5926751000,2533302000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.營造企業優質發展環境經費9,528千元, 較上年度減列辦理創業知能養成計畫等經 費6,989千元。 2.創新輔導活絡產業經濟經費25,937千元, 較上年度減列辦理中小企業商機媒合推動 計畫等經費1,678千元。 3.強化資金規劃運用能力經費2,497,837千 元,較上年度減列捐助財團法人中小企業 信用保證基金等經費26,898千元。" 2019,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5226800400,75478000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,園區產業升級,科學支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業園區競爭力推升計畫48,072千元,較 上年度減列辦理學研能量鏈結合作計畫等 經費671千元。 2.高雄軟體園區數位科技創新應用計畫經費 16,500千元,較上年度減列辦理物聯網智 慧應用創新服務計畫等經費71千元。 3.創新娛樂產業在地化人才計畫經費10,906 千元,較上年度減列辦理創新娛樂產業高 創價人才計畫經費1,911千元。" 2019,5726800100,349996000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費330,498千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費15,277千元。 2.基本行政工作維持費16,270千元,較上年 度增列汰換LED燈具等經費2,357千元。 3.資訊管理經費3,228千元,較上年度減列 通訊費115千元。" 2019,5726801000,103927000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.3.1, 2019,5726809000,1026000,交通及運輸設備,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.8.4.1, 2019,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5226904000,212782000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地下水水文地質調查經費45,848千元,較 上年度增列購置自記式水位計等經費341 千元。 2.北部火山活動觀測研究精進計畫經費17,5 17千元,較上年度增列購置系統軟體等經 費62千元。 3.臺灣東北海域礦產資源潛能調查經費42,7 14千元,較上年度增列辦理震測及地熱流 調查等經費369千元。 4.地質雲網擴建及應用總經費210,000千元 ,分4年辦理,106至107年度已編列28,40 6千元,本年度續編第3年經費16,500千元 ,較上年度減列846千元。 5.斷層活動性觀測研究第四階段經費42,016 千元,較上年度增列辦理活動斷層評估等 經費379千元。 6.結合大規模崩塌地質防災資訊服務總經費 250,000千元,分5年辦理,106至107年度 已編列60,061千元,本年度續編第3年經 費29,434千元,較上年度增列969千元。 7.新增辦理山崩活動性評估與防災應用經費 18,753千元。 8.上年度山崩潛勢評估與觀測技術防災應用 預算業已編竣,所列18,695千元如數減列 。" 2019,5726900100,113026000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費104,382千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費1,032千元。 2.基本行政工作維持費8,644千元,較上年 度減列地質研究館修繕等經費1,500千元 。" 2019,5726901000,77840000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本地質調查經費18,952千元,較上年度 減列區域地質調查等經費428千元。 2.地質敏感區劃定審議及查核經費14,417千 元,較上年度減列購置磁碟陣列等經費35 3千元。 3.地資圖資擴建及應用計畫總經費219,000 千元,分5年辦理,105至107年度已編列1 01,077千元,本年度續編第4年經費19,14 1千元,較上年度減列15,860千元。 4.土壤液化潛勢調查與公開經費25,330千元 ,較上年度增列購置資訊設備等經費4,64 7千元。" 2019,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5226963000,248679000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.再生能源環境建構經費234,939千元,較 上年度減列辦理離岸風場區塊開發海域環 境建構計畫等經費76,567千元,增列辦理 綠能科技產業推動發展計畫、先進綠能製 程之量產技術設計與驗證等經費35,609千 元,計淨減40,958千元。 2.能源資訊系統環境建構經費13,740千元, 較上年度增列辦理強化民營能源關鍵資訊 基礎設施資安防護計畫等經費812千元。" 2019,5726960100,196161000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費161,042千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費6,200千元。 2.基本行政工作維持費17,897千元,較上年 度增列汰換LED燈具及清潔、保全等經費6 95千元。 3.資訊管理經費17,222千元,較上年度減列 電腦及週邊設備系統維護等經費245千元 。" 2019,5726960200,58737000,無細項,經濟部主管,能源局,能源規劃與國際交流,工業支出,13.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.能源規劃經費36,889千元,較上年度減列 辦理未來電力供需分析與規劃計畫等經費 6,782千元。 2.國際交流經費21,848千元,較上年度減列 辦理雙邊與多邊能源國際合作之研析及推 動計畫等經費2,087千元。" 2019,5726969000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,能源局,一般建築及設備,工業支出,13.10.4.1, 2019,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5229011800,44455000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.交通科技管理與技術發展計畫總經費23,8 90千元,分4年辦理,107年度已編列5,42 5千元,本年度續編第2年經費5,425千元 ,與上年度同。 2.數位創新經濟基礎網路環境建構支援平台 計畫總經費46,460千元,分3年辦理,107 年度已編列13,230千元,本年度續編第2 年經費13,230千元,與上年度同。 3.關鍵基礎設施資安資訊分享與分析中心建 置計畫總經費78,500千元,分年辦理,10 7年度已編列37,700千元,本年度續編第2 年經費25,800千元,較上年度減列11,900 千元。" 2019,5829010100,760434000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費549,919千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費17,205千元。 2.基本行政工作維持費91,952千元,較上年 度減列員工教育訓練費及水電費等8,450 千元,增列臺汽公司結束清理經費及房屋 建築養護費等7,478千元,計淨減972千元 。 3.交通統計經費8,385千元,較上年度減列 計程車與遊覽車使用狀況及小客貨車租賃 業營運狀況調查等經費3,143千元,增列 郵資及統計軟體租用等經費1,038千元, 計淨減2,105千元。 4.資訊管理經費76,178千元,較上年度減列 資訊硬體設備購置及系統維護等經費8,55 1千元。 5.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費153, 000千元,分5年辦理,105至107年度已編 列85,000千元,本年度續編第4年經費34, 000千元,較上年度增列4,000千元。" 2019,5829011000,361985000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航政及港務管理92,632千元,較上年度減 列委託辦理國際航線船舶之檢驗及發證業 務等經費1,895千元,增列委託辦理海岸 電臺全球海上遇險及安全系統業務等經費 10,726千元,計淨增8,831千元。 2.離島及偏遠地區航運之營運與發展269,35 3千元,較上年度增列750千元,包括: (1)離島及偏遠地區航運之營運與發展269 ,353千元,較上年度減列國內商港港埠 經營管理虧損補貼500千元,增列交通 船碼頭岸接設施補助等經費21,250千元 ,計淨增20,750千元。 (2)上年度臺東市富岡港交通船碼頭改善 工程計畫預算,本年度暫緩編列,所列 20,000千元如數減列。" 2019,5829011100,9290000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.郵電業務管理9,290千元,較上年度增列 交通創新應用服務示範場域推動等經費9, 031千元。 2.上年度頻譜規劃與產業經營策略之協助預 算業已編竣,所列11,151千元如數減列。" 2019,5829011200,493453000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.5.1, 2019,5829014800,279545000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.道路交通安全工作督導與查核2,194千元 ,較上年度減列國內旅費等1,020千元。 2.加強道路交通秩序整頓及行車安全167,03 4千元,較上年度減列道路交通安全資訊 整合與分析平臺建置經費19,000千元,增 列科技執法、機車模擬器及推動交通安全 寧靜區等經費33,730千元,計淨增14,730 千元。 3.強化全民路權與用路安全觀念110,317千 元,較上年度減列補助地方政府辦理交通 安全教育宣導等經費14,622千元。" 2019,5829017700,1129003000,無細項,交通部主管,交通部,航政港政業務管理及執行,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費849,836千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費62,389千元。 2.基本行政工作維持費279,167千元,較上 年度減列辦公房舍租金、公有建築物耐震 評估及補強等經費118,024千元,增列臺 加海事體系技術合作、船員大數據智慧服 務平臺建置及海難緊急應變演練等經費49 ,098千元,計淨減68,926千元。" 2019,5829018000,11383201000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.8.1, 2019,5829018600,5286524000,都市大眾捷運系統建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.9.1, 2019,5829018700,450000000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國內商港未來發展及建設計畫(106-110年 )-金門港埠建設計畫總經費4,694,161千 元,中央公務預算負擔3,856,783千元, 分5年辦理,106至107年度已編列640,000 千元,本年度續編第3年經費300,000千元 ,較上年度減列240,000千元。 2.國內商港未來發展及建設計畫(106-110年 )-馬祖港埠建設計畫總經費2,247,225千 元,中央公務預算負擔2,189,015千元, 分5年辦理,106至107年度已編列938,902 千元,本年度續編第3年經費150,000千元 ,較上年度減列369,600千元。" 2019,5829019000,1690000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.11.1, 2019,5829019800,11149000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.12,仍照上年度預算數編列。 2019,8629019900,0,無細項,交通部主管,交通部,地方政府汽車燃料使用費分配短少補助,專案補助支出,14.1.13,"上年度地方政府汽車燃料使用費分配短少補 助預算業已編竣,所列3,475,775千元如數 減列。" 2019,5829110100,332069000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費330,078千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費5,410千元。 2.基本行政工作維持費1,991千元,較上年 度增列車輛及辦公器具養護費等26千元。" 2019,5829110200,246000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運管理業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數246千元,係出席航空保安與 危險物品外站督導會議及航空保安年會等經 費,與上年度同。" 2019,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 2019,5229212000,203670000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, 2019,5929210100,556445000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費538,058千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 13,437千元。 2.基本行政工作維持費18,387千元,較上年 度減列水電費等826千元。" 2019,5929211000,175030000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.氣象觀測61,199千元,較上年度減列購置 零件及耗材等經費3,638千元。 2.天氣預報及颱風測報15,049千元,較上年 度減列資訊設備維護等經費2,477千元。 3.氣象通信及雷達測報22,965千元,較上年 度減列數據通訊費等1,322千元。 4.新發射氣象衛星資料之接收及其產品應用 計畫總經費129,600千元,分6年辦理,10 5至107年度已編列52,229千元,本年度續 編第4年經費17,750千元,較上年度減列5 97千元。 5.衛星資料接收及處理6,461千元,較上年 度減列投落送觀測飛機租金等2,008千元 。 6.氣象儀器檢校18,132千元,較上年度減列 一般事務費等532千元。 7.海象測報26,832千元,較上年度增列1,32 1千元,包括: (1)佈建海象監測網及精進海象預報計畫 總經費99,341千元,分10年辦理,99至 107年度已編列63,491千元,本年度續 編最後1年經費16,938千元,較上年度 增列5,026千元。 (2)維護現有海象觀測網及改進海象預報 技術等經費9,894千元,較上年度減列 採購近岸資料浮標系統及潮位觀測備品 等經費3,705千元。 8.氣象服務業務開發與推展6,642千元,較 上年度增列南區中心辦公廳舍電費及資訊 設備維護經費等1,461千元。" 2019,5929219000,39646000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, 2019,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5929310100,879505000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費823,206千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費13,310千元。 2.基本行政工作維持費35,367千元,較上年 度減列辦公室租金及水電費等6,967千元 。 3.資訊管理20,932千元,較上年度減列資訊 系統維護等經費2,515千元。" 2019,5929311000,99192000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.觀光國際事務62,937千元,較上年度減列 駐外辦事處雇員薪俸及辦公室租金等7,67 3千元。 2.觀光業務調查與規劃11,765千元,較上年 度減列觀光業務年報編印等經費850千元 。 3.觀光資源保育與開發3,711千元,較上年 度減列一般事務費等916千元。 4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練3,63 6千元,較上年度減列辦公室租金100千元 。 5.國民旅遊事業管理與推廣8,330千元,較 上年度減列補助民間團體辦理八仙粉塵爆 燃案團體訴訟、清潔及保全等經費1,482 千元。 6.旅館及民宿之管理與輔導4,366千元,較 上年度減列國內旅費等989千元。 7.旅遊服務中心4,447千元,較上年度增列 一般事務費等845千元。 8.上年度補助交通作業基金預算業已編竣, 所列927,000千元如數減列。" 2019,5929311100,1791983000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 132,730千元,較上年度減列78,017千元 ,包括: (1)基本行政工作維持費4,130千元,較上 年度增列購置辦公用品等經費383千元 。 (2)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 畫(105-108年)總經費920,000千元,分 年辦理,105至107年度已編列670,000 千元,本年度續編128,600千元,較上 年度減列78,400千元。 2.東部海岸國家風景區開發與管理110,754 千元,較上年度減列73,405千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,054千元,較上 年度減列購置辦公用品等經費105千元 。 (2)東部海岸國家風景區建設計畫(105-10 8年)總經費920,000千元,分年辦理,1 05至107年度已編列615,000千元,本年 度續編106,700千元,較上年度減列73, 300千元。 3.花東縱谷國家風景區開發與管理171,752 千元,較上年度減列106,616千元,包括 : (1)基本行政工作維持費2,152千元,較上 年度減列國內旅費及水電費等416千元 。 (2)花東縱谷國家風景區建設計畫(105-10 8年)總經費1,200,000千元,分年辦理 ,105至107年度已編列845,800千元, 本年度續編169,600千元,較上年度減 列106,200千元。 4.澎湖國家風景區開發與管理81,272千元, 較上年度減列123,756千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,072千元,較上 年度增列水電費等44千元。 (2)澎湖國家風景區建設計畫(105-108年) 總經費800,000千元,分年辦理,105至 107年度已編列640,000千元,本年度續 編78,200千元,較上年度減列123,800 千元。 5.馬祖國家風景區開發與管理59,227千元, 較上年度減列87,690千元,包括: (1)基本行政工作維持費2,627千元,較上 年度減列國內旅費及文具紙張購置經費 等290千元。 (2)馬祖國家風景區建設計畫(105-108年) 總經費768,000千元,分年辦理,105至 107年度已編列613,000千元,本年度續 編56,600千元,較上年度減列87,400千 元。 6.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理22 2,324千元,較上年度增列8,199千元,包 括: (1)基本行政工作維持費3,014千元,較上 年度減列土地租金等911千元。 (2)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫( 105-108年)總經費1,125,000千元,分 年辦理,105至107年度已編列710,200 千元,本年度續編219,310千元,較上 年度增列9,110千元。 7.參山國家風景區開發與管理83,004千元, 較上年度減列79,020千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,504千元,較上 年度減列國內旅費、設施及機械設備養 護費等520千元。 (2)參山國家風景區建設計畫(105-108年) 總經費720,000千元,分年辦理,105至 107年度已編列517,000千元,本年度續 編78,500千元,較上年度減列78,500千 元。 8.日月潭國家風景區開發與管理167,014千 元,較上年度減列95,577千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,914千元,較上 年度減列購置辦公用品經費及國內旅費 等477千元。 (2)日月潭國家風景區建設計畫(105-108 年)總經費1,118,000千元,分年辦理, 105至107年度已編列741,200千元,本 年度續編163,100千元,較上年度減列9 5,100千元。 9.阿里山國家風景區開發與管理190,950千 元,較上年度減列123,421千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,450千元,較上 年度減列國內旅費及通訊費等344千元 。 (2)阿里山國家風景區建設計畫(105-108 年)總經費1,271,000千元,分年辦理, 105至107年度已編列976,577千元,本 年度續編187,500千元,較上年度減列1 23,077千元。 10.雲嘉南國家風景區開發與管理174,824千 元,較上年度減列103,706千元,包括: (1)基本行政工作維持費2,224千元,較上 年度減列影印機租金及水電費等506千 元。 (2)雲嘉南國家風景區建設計畫(105-108 年)總經費1,200,000千元,分年辦理, 105至107年度已編列844,500千元,本 年度續編172,600千元,較上年度減列1 03,200千元。 11.西拉雅國家風景區開發與管理83,828千 元,較上年度減列47,492千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,828千元,較上 年度減列運費及通訊費等492千元。 (2)西拉雅國家風景區建設計畫(105-108 年)總經費600,000千元,分年辦理,10 5至107年度已編列485,000千元,本年 度續編80,000千元,較上年度減列47,0 00千元。 12.茂林國家風景區開發與管理122,688千元 ,較上年度減列79,975千元,包括: (1)基本行政工作維持費2,588千元,較上 年度減列清潔維護及保全等經費75千元 。 (2)茂林國家風景區建設計畫(105-108年) 總經費944,000千元,分年辦理,105至 107年度已編列677,000千元,本年度續 編120,100千元,較上年度減列79,900 千元。 13.大鵬灣國家風景區開發與管理191,616千 元,較上年度減列135,584千元,包括: (1)基本行政工作維持費2,116千元,較上 年度減列一般事務費及通訊費等284千 元。 (2)大鵬灣國家風景區建設計畫(105-108 年)總經費1,665,000千元,分年辦理, 105至107年度已編列1,088,200千元, 本年度續編189,500千元,較上年度減 列135,300千元。" 2019,5929319000,296000,交通及運輸設備,交通部主管,觀光局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.4.4.1, 2019,5929319800,5100000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5229512000,107669000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海洋及交通運輸防災技術研究計畫總經費 218,422千元,分4年辦理,107年度已編 列55,351千元,本年度續編第2年經費52, 357千元,較上年度減列2,994千元。 2.離岸風電海下工程技術研發計畫總經費17 0,000千元,分4年辦理,106至107年度已 編列79,594千元,本年度續編第3年經費2 4,900千元,較上年度減列7,794千元。 3.新增海空運輸系統營運效能與技術提升科 技研發計畫總經費29,632千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費4,352千元。 4.新增綠色運輸系統策略研究計畫總經費13 0,960千元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費26,060千元。 5.上年度提升海空運規劃技術科技研發計畫 預算業已編竣,所列6,160千元如數減列 。 6.上年度低碳運輸系統發展計畫預算業已編 竣,所列24,721千元如數減列。" 2019,5829510100,249773000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費201,025千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費5,746千元。 2.基本行政工作維持費45,551千元,較上年 度增列運輸研究大樓外牆及屋頂防水材質 老化漏水維修等經費19,062千元。 3.資訊管理3,197千元,較上年度減列員工 入口網站及數位圖書資料庫開發建置等經 費1,413千元。" 2019,5829511000,56701000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基礎運輸研究業務20,701千元,較上年度 減列鐵路運輸安全管理系統(SMS)制度化 策略研擬等經費3,166千元。 2.交通運輸系統規劃與營運永續發展機制與 策略計畫總經費150,000千元,分年辦理 ,103至107年度已編列115,350千元,本 年度續編25,000千元,較上年度增列3,60 0千元。 3.交通旅運資訊多元整合服務計畫總經費50 ,000千元,分5年辦理,105至107年度已 編列28,000千元,本年度續編第4年經費1 1,000千元,較上年度增列1,000千元。" 2019,5829519800,200000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5829710100,4738332000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,680,726千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費156,751千元。 2.基本行政工作維持費57,606千元,較上年 度減列印刷及教育訓練等經費1,445千元 。" 2019,5829711000,5861032000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公路監理業務1,413,822千元,較上年度 減列監理所(站)公有建築物耐震評估及補 強等經費110,753千元,增列寄發監理通 知郵資及推動監理業務電子化多元服務等 經費123,609千元,計淨增12,856千元。 2.汽車技術訓練94,786千元,較上年度增列 營業大客車駕駛人專業訓練考驗場地設施 改建及監理考照數位教案建置等經費18,4 33千元。 3.資訊管理411,610千元,較上年度減列第3 代公路監理資訊系統服務量能提升計畫等 經費14,419千元。 4.公路車輛機械管理162,681千元,較上年 度增列汰換老舊考驗大貨車等經費8,638 千元。 5.公路養護行政188,618千元,較上年度減 列辦公處所改善、公有建築物耐震評估及 補強等經費28,898千元。 6.公路公共運輸多元推升計畫總經費15,000 ,000千元,分4年辦理,106至107年度已 編列6,756,708千元,本年度續編第3年經 費3,589,515千元,較上年度減列292,411 千元。" 2019,5829712000,35988431000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, 2019,5829719000,188719000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, 2019,5829719800,1821000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5829810100,1385312000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,一般行政,交通支出,14.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,220,470千元,較上年度增 列職員540人及約聘(僱)16人之人事費等7 71,888千元。 2.基本行政工作維持費134,724千元,較上 年度增列水電費、清潔及保全等經費82,8 50千元。 3.資訊管理30,118千元,較上年度增列購置 資訊軟硬體設備及系統維護等經費25,760 千元。" 2019,5829811000,7811000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵道業務,交通支出,14.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃業務961千元,與上年度同。 2.土木建築業務158千元,與上年度同。 3.機電技術業務2,225千元,與上年度同。 4.工程管理業務859千元,與上年度同。 5.營運監理業務2,410千元,與上年度同。 6.產管開發業務1,198千元,與上年度同。" 2019,5829811100,314712000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,國家鐵道建設與管理,交通支出,14.7.3,"本年度預算數之內容如下: 1.新增北部鐵道工程建設與管理47,112千元 ,係辦理北部地區鐵路立體化之工程細部 設計審查、施工品管查驗、施工界面協調 及工程進度督導作業等經費。 2.新增東部鐵道工程建設與管理94,708千元 ,係辦理東部地區鐵路改善之施工品管查 驗、施工界面協調及工程進度督導作業等 經費。 3.新增中部鐵道工程建設與管理95,204千元 ,係辦理中部地區鐵路立體化之施工品管 查驗、施工界面協調及工程進度督導作業 等經費。 4.新增南部鐵道工程建設與管理77,688千元 ,係辦理南部地區鐵路立體化之施工品管 查驗、施工界面協調及工程進度督導作業 等經費。" 2019,5829818600,2614815000,鐵路建設計畫,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.7.4.1, 2019,5829819800,4151000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,第一預備金,交通支出,14.7.5,本年度編列第一預備金如列數。 2019,6130011300,124089534000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動保險業務,社會保險支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研議勞工保險財務及就業保險業務經費1, 163千元,較上年度增列辦理研議改進就 業保險相關規定等經費55千元。 2.研議承保及現金給付業務經費2,361千元 ,較上年度增列辦理勞工保險法令及年金 制度相關對外宣導經費29千元。 3.研議職業災害保險業務經費1,470千元, 較上年度增列辦理職業災害勞工保險權益 相關宣導等經費60千元。 4.辦理勞工保險及就業保險監理業務經費1, 400千元,與上年度同。 5.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 保經費29,570,507千元,較上年度增列1, 680,797千元。 6.補助職業勞工等及其眷屬參加全民健保經 費22,565,778千元,較上年度減列1,505, 837千元。 7.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 保險經費34,440,054千元,較上年度增列 1,377,921千元。 8.補助職業勞工等參加勞工保險經費36,554 ,254千元,較上年度減列259,300千元。 9.直轄市勞保欠費繳款專案補助經費952,54 7千元,較上年度減列800,279千元。" 2019,6330010100,497669000,無細項,勞動部主管,勞動部,一般行政,福利服務支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費386,373千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費20,551千元。 2.基本行政工作維持費85,897千元,較上年 度減列辦公廳舍搬遷等經費57,013千元。 3.統計業務管理經費9,454千元,較上年度 減列辦理統計調查、印製統計刊物等經費 140千元。 4.勞動資訊業務經費15,945千元,較上年度 減列購置辦公室套裝軟體等經費1,945千 元。" 2019,6330011100,14762000,無細項,勞動部主管,勞動部,綜合規劃業務,福利服務支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.策劃政策推展經費2,479千元,較上年度 減列辦理勞動議題諮詢會議等經費576千 元。 2.強化計畫管考經費1,615千元,較上年度 減列辦理施政計畫研習活動等經費422千 元。 3.強化人力資源規劃經費3,200千元,較上 年度減列發行臺灣勞工雜誌及中英文簡訊 等經費190千元。 4.強化國際事務經費5,468千元,較上年度 減列辦理國際會議或研討會等經費774千 元。 5.因應貿易自由化之政策規劃協調與勞工支 持服務經費2,000千元,較上年度增列辦 理政策說明座談會等經費542千元。" 2019,6330011200,65642000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動關係業務,福利服務支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.促進工會組織自由化經費23,331千元,較 上年度增列補助工會辦理教育訓練等經費 1,178千元。 2.強化團體協約,推動派遣勞工保護法制經 費3,688千元,較上年度減列培育集體協 商人才等經費377千元。 3.建立迅速有效勞資爭議處理機制經費28,5 76千元,較上年度減列補助勞工權益基金 等經費5,488千元。 4.健全不當勞動行為裁決機制經費4,795千 元,較上年度減列辦理違反不當勞動行為 規定之事業單位入廠輔導等經費74千元。 5.推行勞動教育,強化勞資對話經費3,944 千元,較上年度減列維運更新全民勞教e 網等經費538千元。 6.因應貿易自由化,穩定勞資關係經費1,30 8千元,較上年度減列辦理工會面對貿易 自由化可能衝擊影響座談會等經費200千 元。" 2019,6330011400,30840000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動福祉退休業務,福利服務支出,15.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動職工福利,改善勞工生活經費3,066 千元,較上年度減列辦理勞工休閒活動等 經費486千元。 2.規劃商港相關工會勞工福利,增進港口勞 工福祉經費17,575千元,較上年度減列72 5千元。 3.策辦勞工服務經費5,268千元,較上年度 減列辦理員工協助方案專家入場輔導等經 費945千元。 4.落實勞工退休制度經費1,884千元,較上 年度減列辦理勞工退休制度法令說明等經 費250千元。 5.勞動基金監理經費2,247千元,較上年度 減列專家學者出席費、監理人員教育訓練 費等175千元。 6.因應貿易自由化,提升勞工福祉經費800 千元,較上年度減列因應貿易自由化勞工 支持服務計畫經費200千元。" 2019,6330011500,5806000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動條件及就業平等業務,福利服務支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.落實勞動基準法,保障勞工法定權益經費 1,504千元,較上年度增列辦理勞動基準 法令研習會等經費322千元。 2.加強工資與特別保護法制之落實經費1,00 0千元,較上年度增列辦理工資及特別保 護法制研習會經費153千元。 3.健全合理工時制度經費1,000千元,較上 年度增列辦理勞動基準法工時制度研習等 經費250千元。 4.促進職場平權,落實就業平等經費2,302 千元,較上年度減列推動就業平等及性騷 擾防治等經費504千元。" 2019,6330011600,7711000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動法務業務,福利服務支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.勞動法務業務經費1,007千元,較上年度 減列召開國家賠償小組會議之外部委員出 席費等11千元。 2.勞動法制業務經費1,524千元,較上年度 增列辦理勞動法規審議等經費327千元。 3.訴願審議業務經費2,669千元,較上年度 減列辦理訴願業務檢討會等經費35千元。 4.爭議審議業務經費2,511千元,與上年度 同。" 2019,6330019800,4245000,無細項,勞動部主管,勞動部,第一預備金,福利服務支出,15.1.8,仍照上年度預算數編列。 2019,6130100100,2510520000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,一般行政,社會保險支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,826,015千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費68,880千元。 2.基本行政工作維持費290,843千元,較上 年度增列辦理農民職業災害保險業務所需 之房屋租金及大樓管理費等2,488千元。 3.資訊業務經費393,662千元,較上年度增 列28,315千元,包括: (1)辦理推動資訊業務租用伺服器等經費2 34,525千元,較上年度增列辦理農民職 業災害保險業務所需之應用系統增修等 經費39,959千元。 (2)電腦主機系統採購暨應用系統移轉計 畫總經費2,145,191千元,公務預算負 擔1,026,855千元,分6年辦理,103至1 07年已編列867,718千元,本年度續編 最後1年經費159,137千元,較上年度減 列11,644千元。" 2019,6130101100,620570000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,保險業務,社會保險支出,15.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理業務經費39,159千元,較上年度 減列辦理勞工保險普通事故保險費率精算 及財務評估等經費3,738千元。 2.納保業務經費75,138千元,較上年度減列 寄發保險費繳款單等經費2,640千元。 3.保費業務經費398,646千元,較上年度增 列補助職業工會及漁會辦理勞工保險業務 之行政事務費等49,774千元。 4.普通事故給付業務33,046千元,較上年度 增列辦理老年給付案件處理作業等經費17 4千元。 5.職業災害給付業務52,038千元,較上年度 增列委託中央健康保險署辦理職災醫療給 付行政事務費等713千元。 6.農民保險業務7,786千元,較上年度減列 辦理郵寄農保現金給付案件等經費16千元 。 7.新增農民職業災害保險業務經費14,757千 元。" 2019,6130109000,333000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞工保險局,一般建築及設備,社會保險支出,15.2.3.1, 2019,6130109800,3600000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,第一預備金,社會保險支出,15.2.4,仍照上年度預算數編列。 2019,6330101600,120623000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,勞工退休金業務,福利服務支出,15.2.5,"本年度預算數120,623千元,係辦理勞工退 休金業務經費,較上年度增列製發繳款單、 計算名冊相關作業及櫃檯諮詢電話業務等經 費3,153千元。" 2019,6430200100,299542000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般行政,國民就業支出,15.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費276,055千元,較上年度伸算 增列調整待遇及新增督導失業認定業務職 員12人等經費14,622千元。 2.基本行政工作維持費21,462千元,較上年 度減列教育訓練講師鐘點費等181千元。 3.資訊管理業務經費1,882千元,與上年度 同。 4.法務業務經費143千元,與上年度同。" 2019,6430200200,3878000,綜合規劃,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,勞動力發展業務,國民就業支出,15.3.2.1, 2019,6430200300,203434000,北基宜花金馬分署管理,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,分署管理,國民就業支出,15.3.3.1, 2019,6430200400,96226000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,技能檢定中心管理,國民就業支出,15.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費77,195千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費351千元。 2.基本行政工作維持費4,143千元,較上年 度減列電費及辦公事務用品等經費145千 元。 3.資訊業務經費719千元,較上年度減列電 腦主機之網路數據通訊費等180千元。 4.推動技能檢定經費569千元,較上年度減 列辦理技能檢定試務工作協調會議等經費 142千元。 5.強化技能檢定基準經費6,197千元,較上 年度減列開發技能檢定新職類及職類調整 相關會議等經費299千元。 6.規劃及督導全國技能檢定事務經費526千 元,較上年度減列辦理全國技能檢定合併 發證及成績單寄發事務工作等經費132千 元。 7.技術士證核發及管理經費5,774千元,與 上年度同。 8.因應貿易自由化就業發展及協助業務經費 1,103千元,較上年度減列補助個人參加 技能檢定之報名費及證照費等571千元。" 2019,6430209000,1220000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,15.3.5.1, 2019,6430209800,2831000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,第一預備金,國民就業支出,15.3.6,仍照上年度預算數編列。 2019,6130301400,20000000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業災害保護業務,社會保險支出,15.4.1,"本年度預算數20,000千元,係補助未加入勞 保而遭遇職業災害之勞工補償經費,與上年 度同。" 2019,6330300100,386460000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,一般行政,福利服務支出,15.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費352,010千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費7,579千元。 2.基本行政工作維持費34,450千元,較上年 度減列導入資安管理制度作業等經費1,94 7千元。" 2019,6330300200,395409000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生業務,福利服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全職業安全衛生管理及制度經費9,098 千元,較上年度增列全國勞動檢查資訊系 統擴充等經費80千元。 2.建構職場安全及推動防災措施經費11,679 千元,較上年度減列辦理職業安全衛生優 良公共工程及人員選拔等經費15千元。 3.強化職業衛生與推動勞工健康服務經費7, 868千元,較上年度減列辦理新化學物質 登記之資料審核等經費10千元。 4.加強職業傷病通報、補助與重建經費13,4 35千元,較上年度增列辦理職災專案慰助 服務等經費3,760千元。 5.加強勞動監督檢查經費11,695千元,較上 年度減列購置檢查業務相關防護用具等經 費150千元。 6.落實危險性機械及設備檢查與管理經費23 3,340千元,較上年度增列委託代行檢查 等經費4,450千元。 7.健全機械、設備及器具安全資訊登錄與驗 證經費5,700千元,較上年度增列安全資 訊驗證及資料審查等經費2,479千元。 8.提升我國職業安全衛生水準計畫總經費30 0,000千元,分5年辦理,105至107年已編 列185,271千元,本年度續編第4年經費52 ,594千元,較上年度增列943千元。 9.新增建構智慧化產業安全衛生監督管理機 制計畫,總經費400,000千元,分5年辦理 ,本年度編列第1年經費50,000千元。" 2019,6330309000,4407000,營建工程,勞動部主管,職業安全衛生署,一般建築及設備,福利服務支出,15.4.4.1, 2019,6330309800,900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,第一預備金,福利服務支出,15.4.5,仍照上年度預算數編列。 2019,6330400100,173206000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,一般行政,福利服務支出,15.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費154,230千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費9,115千元。 2.基本行政工作維持費18,976千元,較上年 度增列購置辦公事務用品等經費10千元。" 2019,6330400200,19271000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,勞動基金運用業務,福利服務支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金投資與運用規劃經費817千元,較上 年度增列辦理基金投資運用及相關交割保 管等經費15千元。 2.基金業務之研考及控管經費18,454千元, 較上年度減列辦理勞動基金投資運用相關 系統整合計畫等經費4,107千元。" 2019,6330409800,100000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,第一預備金,福利服務支出,15.5.3,仍照上年度預算數編列。 2019,5230500100,93336000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般行政,科學支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費90,371千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費2,344千元。 2.基本行政工作維持費2,965千元,較上年 度減列教育訓練講師鐘點費等16千元。" 2019,5230501100,208598000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,勞動及職業安全衛生研究,科學支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.勞動市場趨勢與就業安定研究經費37,498 千元,較上年度增列辦理職業訓練與就業 動態分析等勞動市場資訊之相關研究等經 費2,755千元。 2.辦理工作生活平衡與友善職場研究、勞資 關係與勞動條件研究經費20,054千元,較 上年度減列辦理僱傭關係、勞資關係之研 究等經費2,027千元。 3.機電、營造、化工安全技術及安全管理研 究經費28,841千元,較上年度減列辦理機 械安全評估相關研究等經費5,869千元。 4.結合科技掌握職業衛生危害,開發控制技 術以降低暴露風險經費26,272千元,較上 年度減列辦理肌肉骨骼傷病危害調查及環 境物理性因子監測相關研究等經費3,625 千元。 5.有害物風險評估、控制技術及健康管理研 究經費27,912千元,較上年度減列辦理採 樣分析及生物偵測分析技術之引進或研究 等經費6,711千元。 6.辦理勞動與職業安全衛生展示、研發成果 推廣與國際交流經費21,936千元,較上年 度減列辦理勞動安全衛生展示行銷傳播及 展覽素材規劃、維護與擴充等經費1,341 千元。 7.優質物聯網人才培育和新創職場安全健康 服務產業推廣計畫經費46,085千元,較上 年度增列職場勞工智慧健康照護服務、場 域輔導及推廣研究等經費2,085千元。" 2019,5230509000,5520000,其他設備,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,15.6.3.1, 2019,5230509800,100000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,15.6.4,仍照上年度預算數編列。 2019,4139010100,348846000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費307,146千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費2,888千元。 2.基本行政工作維持費29,740千元,較上年 度增列辦公大樓管理費等7,236千元。 3.資訊管理與維護經費11,960千元,較上年 度增列資訊系統開發等經費56千元。" 2019,4139010900,35554000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.召開僑務委員會議經費10,366千元,較上 年度減列辦理僑務會議等經費2,182千元 。 2.國內慶典活動接待服務經費15,970千元, 較上年度減列辦理返國僑胞聯歡活動等經 費1,239千元。 3.研究發展及考核業務經費2,591千元,較 上年度減列出版僑務專書及編製年鑑等經 費3,121千元。 4.僑務專案企劃經費6,627千元,較上年度 增列推動臺灣青年海外搭僑計畫等經費52 千元。" 2019,4139011000,34765000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費13 ,912千元,較上年度減列寄送郵資等經費 2,262千元。 2.舉辦僑社工作研討會及邀訪活動經費10,5 39千元,較上年度增列1,648千元,包括 : (1)辦理僑社工作研討會及邀訪活動經費7 ,659千元,較上年度減列辦理全球重要 僑團首長、僑界領袖組團回國參訪接待 等經費1,232千元。 (2)新增國家發展新局下僑務鞏固與革新 計畫總經費357,842千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費45,700千元,本 科目編列2,880千元。 3.落實僑務工作增進溝通服務經費10,314千 元,較上年度減列1,625千元,包括: (1)辦理僑務工作座談會及海外青年志工 在地培訓經費9,459千元,較上年度減 列辦理僑務工作座談會等經費2,480千 元。 (2)新增國家發展新局下僑務鞏固與革新 計畫總經費357,842千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費45,700千元,本 科目編列855千元。" 2019,4139012400,44766000,僑民文化社教活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,16.1.4.1, 2019,4139012500,231251000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,16.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.鼓勵海外僑生回國升學經費155,634千元 ,較上年度增列67,683千元,包括: (1)輔助及鼓勵海外回國升學經費4,208千 元,較上年度減列辦理輔訓班等經費74 3千元。 (2)辦理產學攜手合作僑生專班計畫總經 費358,562千元,分4年辦理,105至107 年度已編列207,136千元,本年度續編 最後1年經費151,426千元,較上年度增 列68,426千元。 2.落實在學僑生輔導與畢業留臺校友聯繫經 費75,617千元,較上年度增列辦理僑生校 內工讀金及學習扶助金補助等經費3,239 千元。" 2019,4139012600,14820000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數14,820千元,係辦理僑務新聞 資訊及傳媒服務業務經費,較上年度減列製 作僑務相關影音等經費4,444千元。" 2019,4139012700,134469000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑商經濟業務,僑務支出,16.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.聯繫海外僑臺商組織並協助推展業務經費 17,935千元,較上年度增列3,105千元, 包括: (1)辦理僑臺商會領導幹部人才返國參訪 經費16,035千元,較上年度增列辦理幹 部人才培訓等經費1,205千元。 (2)新增國家發展新局下僑務鞏固與革新 計畫總經費357,842千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費45,700千元,本 科目編列1,900千元。 2.培訓僑臺商經貿人才協助僑臺商企業發展 經費20,565千元,較上年度增列5,728千 元,包括: (1)配合新南向政策辦理經貿專題演講及 各項巡迴講座活動經費15,705千元,較 上年度增列辦理僑臺商人才研習培訓及 邀訪活動等經費868千元。 (2)新增國家發展新局下僑務鞏固與革新 計畫總經費357,842千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費45,700千元,本 科目編列4,860千元。 3.海外華人經濟資訊彙蒐並促進海內外商機 交流經費95,969千元,較上年度減列311, 730千元,包括: (1)辦理僑臺商邀訪觀摩、商機洽談及觀 光推廣活動經費15,373千元,較上年度 減列辦理觀光產業政策巡迴說明會等經 費4,926千元。 (2)財團法人海外信用保證基金配合新南 向政策增資計畫總經費1,200,000千元 ,分年辦理,106至107年度已編列687, 400千元,本年度續編80,256千元,較 上年度減列307,144千元。 (3)新增國家發展新局下僑務鞏固與革新 計畫總經費357,842千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費45,700千元,本 科目編列340千元。" 2019,4139012800,94296000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑校發展與輔助,僑務支出,16.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.編印及供應僑校華語教材經費44,036千元 ,較上年度減列664千元,包括: (1)辦理編印及供應僑校華語教材經費36, 631千元,較上年度減列教材印製及運 送等經費8,069千元。 (2)新增國家發展新局下僑務鞏固與革新 計畫總經費357,842千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費45,700千元,本 科目編列7,405千元。 2.充實及培訓僑校師資經費42,422千元,較 上年度減列8,297千元,包括: (1)辦理海外華文教師研習會、回國研習 班及參訪團經費41,750千元,較上年度 減列替代役男及遴聘專家學者赴海外資 源匱乏地區教學等經費8,969千元。 (2)新增國家發展新局下僑務鞏固與革新 計畫總經費357,842千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費45,700千元,本 科目編列672千元。 3.建構數位僑教及推展雲端學習經費7,838 千元,較上年度增列辦理華語教學國際研 討會等經費1,206千元。" 2019,4139012900,128370000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,海外青年技訓研習,僑務支出,16.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.培訓海外專業技術青年人才經費72,881千 元,較上年度減列輔助海外青年回國參加 技術訓練班等經費8,109千元。 2.輔導海外青年來臺文化研習及團隊活動經 費55,489千元,較上年度減列8,495千元 ,包括: (1)輔導海外青年來臺研習活動經費52,68 9千元,較上年度減列辦理海外青年各 項觀摩體驗活動等經費11,295千元。 (2)新增國家發展新局下僑務鞏固與革新 計畫總經費357,842千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費45,700千元,本 科目編列2,800千元。" 2019,4139019800,7650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.10,仍照上年度預算數編列。 2019,413901A000,99588000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務支出(機密預算),僑務支出,16.1.11, 2019,5248010100,335424000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費307,899千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費2,198千元。 2.基本行政工作維持費19,124千元,較上年 度增列辦理檔案清查整理及掃描作業等經 費1,143千元。 3.規劃及管理電腦系統經費8,401千元,較 上年度增列開發新差勤系統等經費2,341 千元。" 2019,5248011000,73574000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,17.1.2.1, 2019,5248019800,174000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,17.1.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2019,7148100100,77005000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,17.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費50,966千元,較上年度減列退 休退職給付等經費545千元。 2.基本行政工作維持費26,039千元,較上年 度增列實驗大樓安全強化及空間整合等經 費17,832千元。" 2019,7148101000,15031000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,17.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣地區環境輻射偵測經費6,762千元, 較上年度增列新購移動式環境輻射偵檢器 及相關組件等經費2,627千元。 2.核設施周圍環境輻射偵測經費8,269千元 ,較上年度減列汰換純鍺偵檢器加馬能譜 分析儀器設備等經費6,280千元。" 2019,7148109000,70000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般建築及設備,環境保護支出,17.2.3.1, 2019,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,17.2.4,仍照上年度預算數編列。 2019,7148200100,63709000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,17.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費61,501千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費1,778千元。 2.基本行政工作維持費1,736千元,較上年 度減列退休退職人員三節慰問金等經費17 千元。 3.規劃及管理電腦系統經費472千元,與上 年度同。" 2019,7148201000,17935000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,17.3.2.1, 2019,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,17.3.3,仍照上年度預算數編列。 2019,5248300100,1210513000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,17.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,190,793千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費17,175千元。 2.基本行政工作維持費19,720千元,較上年 度減列物品、房屋建築養護費等3,480千 元。" 2019,5248301200,150946000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,計畫管理與設施維運,科學支出,17.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合計畫與核物料暨安全管理21,612千元 ,較上年度減列教育訓練、資訊主機、儲 存媒體、週邊設備及對國內團體補助等經 費2,412千元。 2.設施運轉維護與改善33,526千元,較上年 度減列物品、老舊館舍及人行道維護整修 等經費3,382千元。 3.輻射管制區設施與環境安全強化改善計畫 第二期總經費120,000千元,分4年辦理, 106至107年度已編列60,000千元,本年度 續編第3年經費30,000千元,與上年度同 。 4.六氟化鈾安定化處理與處置65,808千元, 較上年度減列物品、運費等23,692千元。" 2019,5248302100,331042000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,17.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原子能系統工程跨域整合發展計畫經費23 9,590千元,較上年度減列研發替代役薪 給、物品及國際組織會費等6,364千元。 2.綠能科技深化研發與示範應用計畫經費47 ,852千元,較上年度增列物品、水電費等 1,956千元。 3.新增核醫藥物與醫材之開發及市場連結計 畫經費43,600千元。 4.上年度永續能源技術與策略發展應用計畫 預算業已編竣,所列229,551千元如數減 列。 5.上年度加速肝功能量化正子造影劑之產業 化計畫預算業已編竣,所列40,667千元如 數減列。" 2019,5248303000,132800000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣能源技術應用,科學支出,17.4.4,"本年度預算數132,800千元,係辦理推廣能 源技術應用經費,以服務收入支應,與上年 度同。" 2019,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,17.4.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5251011200,1219217000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技產業化經費241,533千元,較上 年度減列辦理農業科技跨領域價值鏈關鍵 缺口技術綜合開發等經費27,778千元。 2.畜牧業科技研發經費124,277千元,較上 年度減列辦理改善畜禽友善環境與產業關 鍵技術及開發新型犬隻絕育技術等經費3, 166千元。 3.食品科技研發經費28,975千元,較上年度 減列辦理農業微生物產業化多元加值應用 等經費6,110千元。 4.國際農業合作經費24,653千元,較上年度 減列辦理強化亞蔬中心與臺灣研究機構蔬 菜科技合作研發等經費16,490千元。 5.農業政策與農民輔導經費33,089千元,較 上年度減列辦理建構現代化農產行銷體系 與制度之研究等經費2,993千元。 6.農業科技管理經費137,900千元,較上年 度增列辦理農業科技策略規劃及績效管理 鏈結等經費26,189千元。 7.農業電子化經費121,563千元,較上年度 增列建置農業空間資訊協作平臺等經費2, 743千元。 8.農業環境科技研發經費75,999千元,較上 年度減列辦理研發農業生產環境安全保護 雲及強化監控機制等經費13,883千元。 9.跨領域整合型科技研發經費90,384千元, 較上年度減列辦理臺灣農業品牌全球行銷 運籌平臺建置與應用等經費17,612千元。 10.推動農業生物經濟與智慧科技農業經費3 40,844千元,較上年度減列辦理智慧農業 創新研發等經費4,743千元。" 2019,5651010100,589118000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費510,026千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費51,339千元。 2.基本行政工作維持費77,016千元,較上年 度減列水電費等1,570千元。 3.農業法規管理及訴願審議經費2,076千元 ,較上年度減列一般事務費等147千元。" 2019,5651011000,3531957000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費151,939千元,較上年度減 列建構農業價值鏈創新加值等經費28,641 千元。 2.科技管理經費12,328千元,較上年度減列 參加海外農業科技展覽會等經費4,893千 元。 3.農田水利管理經費2,245,955千元,較上 年度減列補助水源保育與回饋費等2,184 千元。 4.畜牧管理經費444,462千元,較上年度減 列辦理強化動物保護行政效能計畫等經費 19,330千元。其中: (1)辦理推動畜牧場永續資源管理及再利 用計畫總經費713,651千元,中央負擔1 84,135千元,分4年辦理,105至107年 度已編列140,499千元,本年度續編最 後1年經費43,636千元,較上年度減列1 ,196千元。 (2)辦理農林畜水產品溯源安全管理及行 銷輔導計畫總經費122,019千元,分4年 辦理,105至107年度已編列92,673千元 ,本年度續編最後1年經費29,346千元 ,較上年度減列249千元。 (3)辦理強化家畜產業鏈及生產力計畫總 經費481,055千元,中央負擔474,890千 元,分年辦理,107年度已編列85,384 千元,本年度續編第2年經費83,064千 元,較上年度減列2,320千元。 (4)新增辦理推動友善動物保護計畫經費1 79,715千元。 5.輔導推廣經費66,172千元,較上年度減列 辦理強化農會推廣教育設施等經費32,240 千元。 6.國際農業諮商與合作經費461,663千元, 較上年度增列捐助亞蔬-世界蔬菜中心總 部改建等經費127,936千元。 7.農業統計調查經費25,987千元,較上年度 減列辦理畜牧調查統計等經費5,538千元 。 8.農業生物技術園區管理經費123,451千元 ,較上年度減列辦理觀賞魚疾病監測等經 費26,534千元。其中新農業創新產業聚落 提升計畫總經費245,600千元,中央公務 預算負擔226,000千元,分年辦理,107年 度已編列69,784千元,本年度續編第2年 經費42,755千元,較上年度減列27,029千 元。" 2019,5651011100,23772476000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,18.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強農田水利建設計畫(第五期)經費2,89 1,706千元,較上年度減列120,754千元, 包括: (1)農田水利會營運改善經費600,910千元 ,較上年度減列20,771千元。 (2)加強農田水利建設經費2,290,796千元 ,較上年度減列99,983千元。 2.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費222, 000千元,分5年辦理,105至107年度已編 列73,152千元,本年度續編第4年經費13, 774千元,較上年度減列3,454千元。 3.改善政府動物管制收容設施計畫總經費1, 612,700千元,中央負擔1,231,800千元, 分7年辦理,103至107年度已編列909,649 千元,本年度續編第6年經費281,300千元 ,較上年度減列3,880千元。 4.農地重劃區緊急農水路改善計畫(第三期) 總經費4,702,000千元,中央負擔3,924,0 00千元,分4年辦理,106至107年度已編 列1,752,883千元,本年度續編第3年經費 840,565千元,較上年度減列36,535千元 。 5.補助農業特別收入基金經費19,531,406千 元,較上年度減列補助農業天然災害救助 基金等經費1,111,757千元。 6.補助農業作業基金經費42,780千元,與上 年度同。 7.新增大型(外銷)農產品物流中心計畫經費 170,945千元。" 2019,5651018100,25114206000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,18.1.5.1, 2019,5651019000,1080000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業委員會,一般建築及設備,農業支出,18.1.6.1, 2019,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,18.1.7,仍照上年度預算數編列。 2019,6151011000,290948000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,社會保險業務,社會保險支出,18.1.8,"本年度預算數之內容如下: 1.新增農民職業災害保險業務經費289,075 千元。 2.新增農民職業災害保險監理業務經費1,87 3千元。" 2019,6351012400,46620646000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,18.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.執行老年農民福利津貼核發業務經費26,3 72千元,較上年度增列委辦費658千元。 2.發放老年農民福利津貼經費46,594,274千 元,較上年度減列881,707千元。" 2019,5251021300,41220000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,18.2.1,"本年度預算數41,220千元,係辦理森林及生 物多樣性研究經費,較上年度減列1,110千 元。其中服務型智慧政府推動計畫-第五階 段電子化政府計畫之環境資源資料庫整合計 畫總經費50,120千元,分4年辦理,106至10 7年度已編列17,286千元,本年度續編第3年 經費8,718千元,較上年度減列1,498千元。" 2019,5651020100,2394174000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,251,566千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費142,611千元。 2.基本行政工作維持費142,608千元,較上 年度減列建築物耐震補強等經費11,436千 元。" 2019,5651021000,88858000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,18.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.野生物保育經費37,575千元,較上年度減 列辦理野生物保育與經營管理等經費28,8 21千元。 2.農林畜水產品溯源安全管理及行銷輔導計 畫總經費19,735千元,分4年辦理,105至 107年度已編列14,850千元,本年度續編 最後1年經費4,885千元,較上年度增列35 千元。 3.野生動物危害農林作物補助計畫經費46,3 98千元,與上年度同。" 2019,5651021100,4310105000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,18.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林生態系經營經費201,223千元,較上 年度減列27,155千元。其中時空資訊雲落 實智慧國土計畫總經費544,000千元,分5 年辦理,105至107年度已編列317,338千 元,本年度續編第4年經費102,351千元, 較上年度減列40,818千元。 2.森林保護與林地管理經費578,386千元, 較上年度增列辦理租地收回等經費191,90 9千元。 3.厚植森林資源經費467,975千元,較上年 度減列辦理國有林造林及林產產銷等經費 64,962千元。 4.公私有林經營及林產發展經費795,151千 元,較上年度減列辦理平地造林等經費58 ,949千元。 5.國有林整體治山防災及林道維護經費667, 586千元,較上年度減列辦理國有林整體 治山防災等經費111,256千元。 6.發展森林遊憩與環境教育推動經費791,96 9千元,較上年度增列辦理森林育樂發展 等經費242,311千元。 7.國家自然保育經費253,690千元,較上年 度減列辦理棲地保育等經費34,007千元。 8.氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(第一 期)總經費400,000千元,分4年辦理,106 至107年度已編列179,524千元,本年度續 編第3年經費95,344千元,較上年度增列1 0,180千元。 9.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費1, 851,560千元,分年辦理,107年度已編列 371,363千元,本年度續編第2年經費458, 781千元,較上年度增列87,418千元。" 2019,5651029800,1000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,18.2.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5251031000,36311000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.山坡地及農業生態工程研究經費2,500千 元,較上年度增列辦理運用行動通信系統 大數據推估農村旅遊人數之可行性研究等 經費44千元。 2.坡地土砂災害警戒機制研究經費15,559千 元,較上年度增列辦理集水區河道底床載 觀測技術研究等經費779千元。 3.服務型智慧政府推動計畫-第五階段電子 化政府計畫之環境資源資料庫整合計畫總 經費140,000千元,分4年辦理,106至107 年度已編列29,802千元,本年度續編第3 年經費18,252千元,與上年度同。" 2019,5651030100,593033000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費551,106千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費38,482千元。 2.基本行政工作維持費41,927千元,較上年 度增列精進氣象雷達與災防預警計畫之維 護管理等經費521千元。" 2019,5651031000,4899887000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,18.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.整體性治山防災計畫(第三期)總經費25,2 00,000千元,分4年辦理,106至107年度 已編列5,385,510千元,本年度續編第3年 經費3,019,186千元,較上年度增列449,1 01千元。 2.氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(第一 期)總經費3,000,000千元,分4年辦理,1 06至107年度已編列1,348,722千元,本年 度續編第3年經費598,014千元,較上年度 減列72,782千元。 3.重劃區外緊急農路設施改善計畫(第三期) 總經費3,920,000千元,分4年辦理,106 至107年度已編列1,965,126千元,本年度 續編第3年經費1,282,687千元,較上年度 增列56,993千元。" 2019,5651039000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,水土保持局,一般建築及設備,農業支出,18.3.4.1, 2019,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,18.3.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5251041000,601081000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物品種改良與蒐集經費114,552千元, 較上年度增列辦理優質花椰菜雄不稔親本 培育等經費4,289千元。 2.作物栽培及採後處理技術研究經費196,85 0千元,較上年度減列創新花卉產業之研 發等經費6,557千元。 3.植物保護技術研究經費55,689千元,較上 年度增列辦理綠色農糧供應體系關鍵技術 之研發與產業應用等經費5,993千元。 4.農業生物技術研究經費89,095千元,較上 年度減列辦理機能性產品產業化策略規劃 與效益評估之研究等經費1,659千元。 5.農業技術服務經費144,895千元,較上年 度增列辦理創新綠能農業設施之作物整合 生產模組及營運體系之研究等經費15,352 千元。" 2019,5651040100,498468000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費452,927千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費43,604千元。 2.基本行政工作維持費45,541千元,較上年 度減列辦理作物種原種子庫之保育及分贈 等經費6,884千元。" 2019,5651041100,55507000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,18.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費326, 000千元,分5年辦理,105至107年度已編 列168,712千元,本年度續編第4年經費51 ,507千元,較上年度減列14,914千元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費21 ,960千元,分年辦理,107年度已編列9,5 63千元,本年度續編第2年經費4,000千元 ,較上年度減列5,563千元。" 2019,5651049000,2450000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.4.4.1, 2019,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,18.4.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5251051000,132935000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,18.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 74,634千元,較上年度增列辦理多元林業 生產體系研發等經費9,739千元。 2.推動農業科技產業全球運籌經費2,419千 元,較上年度減列辦理林園療育生態服務 產業及效益之研究等經費68千元。 3.農林氣象災害風險指標建置及災害調適策 略研究經費11,202千元,較上年度增列辦 理農林山村地區社經條件對自然危害風險 承受與調適評估等經費857千元。 4.強化種原庫活用與產業應用經費6,111千 元,較上年度增列辦理應用竹加工剩餘資 材產製燃料顆粒等經費2,955千元。 5.安全機能性產品產業經費2,600千元,較 上年度減列辦理伽羅木醇型土肉桂降憂鬱 與降血糖及血脂之機能性產品開發等經費 894千元。 6.農業資源循環暨農能共構之產業創新經費 35,969千元,較上年度減列辦理木質廢棄 資材加值應用模式建置等經費1,247千元 。 7.上年度建構苦茶油產業加值鏈預算業已編 竣,所列5,058千元如數減列。" 2019,5651050100,316537000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,18.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費288,396千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費12,320千元。 2.基本行政工作維持費28,141千元,較上年 度減列一般事務費等1,141千元。" 2019,5651051000,54826000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業管理,農業支出,18.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.植物園營運管理經費49,790千元,較上年 度增列欽差行臺內部展示及空調工程等經 費27,547千元。 2.會館及展示場所經營655千元,較上年度 減列消耗品等經費115千元。 3.林業服務業務4,381千元,較上年度增列 購置檢驗試劑及耗材等經費1,224千元。" 2019,5651052000,216163000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,18.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.試驗林生態系示範經營計畫總經費337,95 0千元,分4年辦理,106至107年度已編列 125,197千元,本年度續編第3年經費68,1 51千元,較上年度減列8,942千元。 2.植樹造林試驗監測計畫總經費95,000千元 ,分4年辦理,106至107年度已編列35,25 1千元,本年度續編第3年經費19,074千元 ,較上年度減列2,180千元。 3.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費18,0 00千元,分5年辦理,105至107年度已編 列9,582千元,本年度續編第4年經費3,00 0千元,較上年度減列1,382千元。 4.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費11 1,010千元,分年辦理,107年度已編列9, 510千元,本年度續編第2年經費33,510千 元,較上年度增列24,000千元。 5.新增國家植物園方舟計畫總經費416,084 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 92,428千元。" 2019,5651059000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.5.5.1, 2019,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,18.5.6,仍照上年度預算數編列。 2019,5251061200,193832000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,18.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海洋漁業資源調查與研究經費27,864千元 ,較上年度減列辦理離岸風電潛力場域海 洋生態、漁業資源與漁場利用調查等經費 9,942千元。 2.水產養殖技術研究經費8,874千元,較上 年度減列辦理文蛤養殖池環境病源菌監控 等經費1,990千元。 3.水產物之處理與加工研究經費19,547千元 ,較上年度減列辦理天然保鮮劑於冷鏈應 用之研究等經費674千元。 4.水產資訊整合與運用研究經費34,242千元 ,較上年度增列辦理大空間養殖水體探測 融合之AI預警追蹤模型等經費1,977千元 。 5.淡水生物養殖研究經費15,721千元,較上 年度減列辦理太陽能光電結合蜆養殖模式 探討等經費5,624千元。 6.海水生物養殖研究經費30,161千元,較上 年度減列辦理養殖場智慧環控設施改良與 應用等經費12,550千元。 7.沿近海資源調查與研究經費15,055千元, 較上年度減列辦理離岸風機海藻牧場規劃 及設置之可行性研究等經費1,315千元。 8.水產生物技術研究經費8,624千元,較上 年度減列辦理鮪類及洄游性魚類繁養殖技 術之開發等經費10,208千元。 9.東部海洋生物資源研究經費17,530千元, 較上年度減列辦理臺灣鬼頭刀族群動態解 析及生態習性之研究等經費2,706千元。 10.澎湖海洋生物資源研究經費16,214千元 ,較上年度減列辦理諾亞硨磲蛤生產技術 研發等經費6,068千元。" 2019,5651060100,311407000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,18.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費279,691千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費18,986千元。 2.基本行政工作維持費31,716千元,較上年 度減列養殖池加蓋工程等經費781千元。" 2019,5651060200,17143000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強水產品技術研發與改進計畫經費10,7 63千元,較上年度減列機器設備維護費62 千元。 2.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫總經 費21,500千元,分年辦理,本年度編列第 1年經費6,380千元。" 2019,5651069000,0,營建工程,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.6.4.1, 2019,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,18.6.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5251071000,337183000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,18.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.畜產科學研究經費224,539千元,較上年 度增列辦理種畜禽耐病性狀基礎資訊庫之 建置及繁殖後代監測等經費24,184千元。 2.畜產技術研究經費112,644千元,較上年 度增列鹿隻生產安全自主管理系統暨雲端 追溯資訊等經費647千元。" 2019,5651070100,383093000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,18.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費354,424千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費10,923千元。 2.基本行政工作維持費28,669千元,較上年 度減列辦理乾草倉庫通風及排水系統整建 等經費1,329千元。" 2019,5651079000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.7.3.1, 2019,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,18.7.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5251081200,179948000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,18.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 發經費132,517千元,較上年度增列辦理 動物疾病診斷技術研發等經費2,739千元 。 2.動物用藥品檢定技術研發經費47,431千元 ,較上年度減列辦理動物用疫苗檢驗技術 研發等經費9,516千元。" 2019,5651080100,176362000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,18.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費126,380千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費5,760千元。 2.基本行政工作維持費49,982千元,較上年 度增列建築物耐震補強工程等經費4,170 千元。" 2019,5651083000,15872000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物用藥品(含疫苗)委託田間試驗及成分 檢驗經費3,480千元,較上年度減列試驗 資料印刷等經費7千元。 2.動物疾病相關檢驗、試驗管理服務及實驗 動物生產與供應經費6,662千元,較上年 度增列購置檢驗試劑及藥品等經費2,644 千元。 3.新增新農業創新產業聚落提升計畫總經費 32,040千元,分年辦理,本年度編列第1 年經費5,730千元。" 2019,5651089000,1080000,交通及運輸設備,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.8.4.1, 2019,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,18.8.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5251091000,175094000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,18.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.殘毒管制研究經費52,123千元,較上年度 增列辦理校園午餐食材作物之農藥殘留標 準評估及驗證等經費12,332千元。 2.應用毒理研究經費33,890千元,較上年度 增列辦理農藥危害風險權重量化與風險分 級模式之研究等經費13,635千元。 3.農藥化學研究經費11,149千元,較上年度 增列辦理土傳性病蟲害之長效與緩釋製劑 開發等經費1,989千元。 4.生物藥劑研究經費18,146千元,較上年度 增列辦理植物根圈鏈黴菌生態與作物健康 管理研習等經費3,611千元。 5.農藥應用研究經費27,758千元,較上年度 增列辦理葡萄晚腐病防治藥劑之藥效評估 與用藥減量研究等經費7,142千元。 6.公害防治研究經費17,368千元,較上年度 增列辦理臺灣常用除草劑抗藥性發展與用 藥策略研究等經費4,324千元。 7.技術服務與輔導研究經費14,660千元,較 上年度增列辦理農藥及植物保護技術方法 之整合應用等經費5,632千元。" 2019,5651090100,136490000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,18.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費122,345千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費6,995千元。 2.基本行政工作維持費14,145千元,較上年 度減列高低壓用電新建緊急電源等經費87 7千元。" 2019,5651092000,54970000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,18.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費32,105千 元,較上年度增列辦理農藥殘留量檢驗及 毒理試驗等經費291千元。 2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費13,688 千元,較上年度減列辦理涉偽農藥檢驗及 鑑定規劃等經費1,100千元。 3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 費9,177千元,較上年度增列辦理農藥登 記單一窗口服務等經費119千元。" 2019,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,18.9.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5251101000,60039000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,18.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.特有動物保育研究經費7,305千元,較上 年度減列辦理野生動物與產製品之形態及 分子鑑定等經費1,607千元。 2.特有植物保育研究經費8,866千元,較上 年度增列辦理蕨類植物演化與菌根菌共生 關係研究等經費2,400千元。 3.特殊生態系保育研究經費9,440千元,較 上年度減列脊椎動物紅皮書、保育行動計 畫及受威脅物種監測等經費6,984千元。 4.野生物資源管理研究經費2,938千元,較 上年度減列臺灣瀕危植物超低溫保存之研 究等經費1,378千元。 5.生態教育推廣研究經費8,626千元,較上 年度增列辦理艾氏樹蛙種群之系統分類及 遺傳多樣性研究等經費3,617千元。 6.試驗站經營研究經費10,180千元,較上年 度增列辦理增益圈養臺灣黑熊之動物福利 研究等經費1,390千元。 7.服務型智慧政府推動計畫-第五階段電子 化政府計畫之環境資源資料庫整合計畫總 經費120,000千元,分4年辦理,106至107 年度已編列21,840千元,本年度續編第3 年經費12,684千元,較上年度增列217千 元。" 2019,5651100100,186906000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,18.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費164,738千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費29,1 34千元。 2.基本行政工作維持費22,168千元,較上年 度減列辦理生物多樣性教育推廣等經費2, 911千元。" 2019,5651102000,51119000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,農業試驗發展,農業支出,18.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費98,0 00千元,分5年辦理,105至107年度已編 列36,528千元,本年度續編第4年經費10, 000千元,較上年度減列827千元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費14 7,220千元,分年辦理,107年度已編列30 ,593千元,本年度續編第2年經費41,119 千元,較上年度增列10,526千元。" 2019,5651109000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,18.10.4.1, 2019,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,18.10.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5251111000,74752000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,18.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.茶作技術改良經費36,965千元,較上年度 增列辦理有機茶示範場域建置與推動等經 費7,413千元。 2.茶葉加工技術試驗研究經費25,373千元, 較上年度增列辦理微生物發酵技術於茶副 產物之加值應用等經費7,306千元。 3.茶業機械試驗研究經費7,017千元,較上 年度減列辦理智慧化茶葉生產技術研究等 經費1,285千元。 4.茶業推廣與輔導經費1,298千元,較上年 度減列辦理提升青年農民茶業經營管理輔 導研究等經費71千元。 5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費4,099千 元,較上年度增列辦理茶園前期農藥使用 與製茶加工對於茶葉農藥殘留研究等經費 280千元。" 2019,5651110100,136753000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,18.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費128,383千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費6,075千元。 2.基本行政工作維持費8,370千元,較上年 度減列房屋建築養護費等775千元。" 2019,5651111000,22632000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.提升茶業研發管理及服務量能經費14,800 千元,較上年度增列辦理提升茶葉產地鑑 別實驗室量能計畫等經費10,260千元。 2.茶葉委託田間試驗及農藥檢驗經費3,720 千元,較上年度減列辦理田間試驗、農藥 檢驗及成分分析等經費3,230千元。 3.提升茶葉產值升級加值經費4,112千元, 較上年度減列辦理提升孳生物產值等經費 27千元。" 2019,5651119000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,茶業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.11.4.1, 2019,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,18.11.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5251121000,84701000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,18.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.種苗經營試驗與改良經費17,680千元,較 上年度增列辦理有機種苗示範場域建置與 推動等經費2,645千元。 2.品種改良研究經費12,646千元,較上年度 增列辦理建構種苗產業南瓜果肉廢棄物加 值利用體系等經費1,681千元。 3.繁殖技術研發應用經費16,582千元,較上 年度減列辦理石斛、小葉葡萄之抗老化及 護眼機能性產品開發等經費3,708千元。 4.生物技術開發與應用經費18,715千元,較 上年度增列辦理番木瓜採種副產物之加值 化應用技術建立等經費4,674千元。 5.技術服務推廣經費4,768千元,較上年度 減列辦理植物種苗聯合行銷資訊平臺推動 等經費558千元。 6.農場經營及種苗量產研究經費5,053千元 ,較上年度增列辦理建構蔬菜育苗產銷智 慧聯網體系等經費1,211千元。 7.熱帶園藝作物試驗研究經費9,257千元, 較上年度增列辦理番茄種子調製處理及副 產物多元技術開發利用等經費1,206千元 。" 2019,5651120100,106880000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,18.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費91,786千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費1,130千元。 2.基本行政工作維持費15,094千元,較上年 度減列辦理建構出口及雜糧種子品質檢測 技術與效能管理等經費6,257千元。" 2019,5651129000,1026000,交通及運輸設備,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般建築及設備,農業支出,18.12.3.1, 2019,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,18.12.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5251131200,88308000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物育種及栽培利用技術研發經費33,819 千元,較上年度增列辦理天麻量產與機能 性應用衍生新事業等經費12,397千元。 2.作物生產環境技術研發經費28,044千元, 較上年度增列辦理桃園地區示範場域建置 與推動等經費10,597千元。 3.農業推廣與農民輔導研究經費6,732千元 ,較上年度增列辦理應用政府開放資料與 語音助理系統優化即時病蟲診斷服務等經 費1,342千元。 4.分場作物試驗研究經費19,713千元,較上 年度增列辦理柑橘品質分級影像辨識應用 於線上交易媒合平臺研究等經費4,409千 元。" 2019,5651130100,137838000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,18.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費125,082千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費2,197千元。 2.基本行政工作維持費12,756千元,較上年 度減列辦理農技大樓及生物機電館補強重 建工程等經費7,914千元。" 2019,5651130200,9125000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.13.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.田間試驗及農藥檢驗經費154千元,與上 年度同。 2.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫總經 費30,000千元,分年辦理,本年度編列第 1年經費8,971千元。" 2019,5651139000,70000,交通及運輸設備,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.13.4.1, 2019,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.13.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5251141000,48553000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技研發經費21,329千元,較上年度 減列辦理設施瓜類蜜蜂授粉技術及商品化 研究等經費539千元。 2.農業政策研究經費865千元,較上年度減 列辦理草莓產業訓練成效評估與從農分析 等經費894千元。 3.防疫檢疫科技研發經費26,359千元,較上 年度增列辦理建立草莓育苗高效隔離標準 產程等經費1,365千元。" 2019,5651140100,92780000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,18.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費80,600千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費2,036千元。 2.基本行政工作維持費12,180千元,較上年 度減列辦理消防管線更新及蠶業文化館頂 樓防漏工程等經費668千元。" 2019,5651141000,13887000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農藥登記委託田間試驗經費137千元,較 上年度減列一般事務費等136千元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費54 ,650千元,分年辦理,107年度已編列9,0 26千元,本年度續編第2年經費13,750千 元,較上年度增列4,724千元。" 2019,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.14.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5251151000,108834000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費61,207千元,較上年度 增列辦理蘭花設施切花生產補光、控制及 省工機具之開發計畫等經費11,398千元。 2.作物環境研究經費27,718千元,較上年度 增列辦理芋種植收穫與薏苡脫殼處理機械 化之試驗改良等經費5,349千元。 3.作物推廣研究經費2,514千元,較上年度 減列辦理學校支援型食農教育教材之研究 等經費123千元。 4.坡地農業研究經費17,395千元,較上年度 增列辦理中部地區示範場域建置與推動計 畫等經費5,981千元。" 2019,5651150100,131508000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,18.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費115,142千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費1,422千元。 2.基本行政工作維持費16,366千元,較上年 度減列辦理綜合大樓電源線路汰換工程等 經費1,540千元。" 2019,5651150200,10315000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.田間試驗及農藥檢驗經費539千元,較上 年度增列辦理病蟲害田間藥效試驗等經費 132千元。 2.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫總經 費30,000千元,分年辦理,本年度編列第 1年經費9,776千元。" 2019,5651159000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.15.4.1, 2019,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.15.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5251161000,102388000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費35,082千元,較上年度 增列辦理強化愛文芒果外銷溫湯處理之應 用等經費2,669千元。 2.作物環境研究經費34,636千元,較上年度 增列辦理嘉南地區示範場域建置與推動等 經費991千元。 3.農業推廣研究經費3,686千元,較上年度 增列辦理稻作直接給付政策對雲嘉南地區 稻農經營效益研究等經費381千元。 4.分場農業試驗研究經費28,984千元,較上 年度增列外銷結球萵苣生產管理及省工作 業輔具導入等經費1,565千元。" 2019,5651160100,143561000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,18.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費128,359千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費4,560千元。 2.基本行政工作維持費15,202千元,較上年 度減列辦理蘆筍育種溫室異地重建等經費 2,330千元。" 2019,5651160200,11833000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.田間試驗及農藥檢驗462千元,較上年度 增列設施及機械設備養護費等55千元。 2.農業經營輔導經費1,371千元,較上年度 增列辦理輔導農業產銷團體企業化經營及 推動地方產業發展等經費538千元。 3.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫總經 費30,000千元,分年辦理,本年度編列第 1年經費10,000千元。" 2019,5651169000,420000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.16.4.1, 2019,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.16.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5251171000,94454000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農園作物經費35,894千元,較上年度增列 辦理建構符合國際驗證標準木瓜與蓮霧綠 色生產關鍵技術套裝應用等經費7,660千 元。 2.作物環境經費17,747千元,較上年度增列 辦理高品質沼液液肥之開發等經費2,283 千元。 3.農業推廣經費1,232千元,較上年度減列 辦理高雄區食農教育推廣策略研究等經費 61千元。 4.旗南作物經費34,479千元,較上年度增列 辦理建構外銷冷凍蔬菜生產關鍵技術等經 費7,819千元。 5.澎湖作物經費5,102千元,較上年度減列 辦理瓜類作物農業設施及環境監測監控系 統之開發等經費2,823千元。" 2019,5651170100,119349000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,18.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費98,505千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費2,998千元。 2.基本行政工作維持費20,844千元,較上年 度減列汰換空調系統等經費958千元。" 2019,5651170200,11194000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業經營輔導經費1,516千元,較上年度 減列辦理農業產業整合計畫等經費306千 元。 2.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫總經 費30,000千元,分年辦理,本年度編列第 1年經費9,678千元。" 2019,5651179000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.17.4.1, 2019,5651179800,100000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.17.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5251181000,82411000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費21,688千元,較上年度 減列辦理利用快速分子標誌平臺進行番茄 抗黃化捲葉病毒育種之研究等經費3,341 千元。 2.作物環境研究經費35,923千元,較上年度 增列辦理花宜地區示範場域建置與推動研 究等經費5,717千元。 3.農業推廣研究經費2,201千元,較上年度 減列辦理有機村推動食農教育對有機產品 認知、消費行為影響之研究等經費1,187 千元。 4.分場農業試驗研究經費22,599千元,較上 年度增列辦理食用花卉栽培技術改進研究 等經費1,539千元。" 2019,5651180100,90213000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,18.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費81,547千元,較上年度減列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費2,258 千元。 2.基本行政工作維持費8,666千元,較上年 度減列辦理有機農業研究示範田區綠能系 統興建一期工程等經費150千元。" 2019,5651180200,61635000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業經營輔導經費252千元,與上年度同 。 2.花東地區有機農業發展計畫總經費125,00 0千元,分4年辦理,106至107年度已編列 23,395千元,本年度續編第3年經費43,73 5千元,較上年度增列39,354千元。 3.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費63 ,250千元,分年辦理,107年度已編列9,0 38千元,本年度續編第2年經費17,648千 元,較上年度增列8,610千元。" 2019,5651189000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.18.4.1, 2019,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.18.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5251191000,52960000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費19,876千元,較上年度 增列辦理金針菜臺東7號無硫乾製品加工 技術研究等經費1,323千元。 2.作物環境研究經費25,275千元,較上年度 增列辦理循環農業示範場域建置與推動研 究等經費11,361千元。 3.農業推廣研究經費1,162千元,較上年度 增列辦理有機農業類訓練成效評估與從農 分析研究等經費115千元。 4.果園管理研究經費6,647千元,較上年度 增列辦理番荔枝友善耕作栽培技術研究等 經費2,499千元。" 2019,5651190100,90418000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,18.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費76,068千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費2,156千元。 2.基本行政工作維持費10,834千元,較上年 度增列購置斑鳩分場袋地等經費2,774千 元。 3.公有危險建築補強重建計畫3,516千元, 較上年度增列辦理行政大樓耐震補強工程 等經費2,916千元。" 2019,5651190200,14853000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農藥委託田間試驗經費32千元,與上年度 同。 2.花東地區有機農業發展計畫總經費28,921 千元,分年辦理,105至107年度已編列23 ,921千元,本年度續編5,000千元,較上 年度增列752千元。 3.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫總經 費30,000千元,分年辦理,本年度編列第 1年經費9,821千元。" 2019,5651199000,1080000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.19.4.1, 2019,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.19.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5251201200,104281000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,18.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業生產及管理自動化經費36,115千元, 較上年度減列辦理智慧農業之漁產業技術 研發應用與產業推動等經費814千元。 2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費12 ,043千元,較上年度增列辦理適合冷排水 特性之物種生產模式及繁養殖技術開發等 經費120千元。 3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費40 ,353千元,較上年度減列辦理臺灣沿海場 域漁業活動調查暨放流後效益評估等經費 31,734千元。 4.水產加工及品質安全檢測經費12,430千元 ,較上年度增列辦理安全水產養殖管理技 術之開發與應用等經費5,979千元。 5.漁業政策及制度研究經費1,630千元,較 上年度增列辦理養殖漁業產業結構調整策 略等經費11千元。 6.國際漁業科技合作經費1,710千元,較上 年度增列參與國際漁業組織科學合作研究 計畫等經費148千元。" 2019,5651200100,351132000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,18.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費316,847千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費11,299千元。 2.基本行政工作維持費34,285千元,較上年 度增列辦公廳舍整修維護等經費938千元 。" 2019,5651202000,2242610000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,18.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費47,878千元,較上年度增列 辦理主力漁家經濟調查等經費255千元。 2.漁政管理經費68,710千元,較上年度減列 辦理船員網路申報系統建置等經費18,207 千元。 3.養殖漁業管理經費152,795千元,較上年 度減列辦理漁民海上作業保險救助等經費 6,459千元。其中: (1)農林畜水產品溯源安全管理及行銷輔 導計畫總經費92,305千元,分4年辦理 ,105至107年度已編列73,375千元,本 年度續編最後1年經費18,930千元,較 上年度減列445千元。 (2)新增新農業創新產業聚落提升計畫總 經費73,160千元,分年辦理,本年度編 列第1年經費14,900千元。 4.遠洋漁業開發經費29,746千元,較上年度 減列辦理公務船年度定期養護等經費1,63 2千元。 5.休漁獎勵經費208,324千元,與上年度同 。 6.漁業電臺管理經費17,719千元,較上年度 減列辦理機房磁碟陣列及虛擬系統之異地 備援等經費443千元。 7.漁業用油補貼經費1,320,134千元,較上 年度增列160,184千元。 8.強化國際合作打擊非法漁業計畫總經費2, 351,000千元,分5年辦理,105至107年度 已編列977,318千元,本年度續編第4年經 費397,304千元,較上年度減列8,689千元 。" 2019,5651203000,1498241000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,18.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業多元化經營建設計畫(第五期)總經費 6,896,700千元,中央負擔4,196,100千元 ,分4年辦理,106至107年度已編列2,005 ,838千元,本年度續編第3年經費1,034,7 29千元,較上年度減列74,492千元。 2.彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫總 經費1,394,690千元,中央負擔1,245,321 千元,分年辦理,105至107年度已編列56 6,009千元,本年度續編第4年經費369,56 9千元,較上年度增列258,989千元。 3.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費192, 000千元,分5年辦理,105至107年度已編 列54,737千元,本年度續編第4年經費7,7 57千元,較上年度減列243千元。 4.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費89 ,800千元,分年辦理,107年度已編列10, 000千元,本年度續編第2年經費23,011千 元,較上年度增列13,011千元。 5.新增漁業公務船汰建中長程計畫總經費1, 306,879千元,分5年辦理,本年度編列第 1年經費63,175千元。" 2019,5651209000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.20.5.1, 2019,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,18.20.6,仍照上年度預算數編列。 2019,5251503000,288482000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,18.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫檢疫科技研發經費134,822千元,較 上年度增列辦理植物關鍵有害生物防疫技 術之開發與應用等經費1,916千元。 2.全球衛生安全經費32,278千元,較上年度 減列辦理複合型動物防救災體系之研究等 經費537千元。 3.推動農業生物經濟經費5,780千元,較上 年度減列辦理生物農藥田間應用開發友善 環境之防治技術等經費1,526千元。 4.動物保健產業及安全防護創新開發經費10 8,259千元,較上年度減列辦理精進禽流 感防控體系等經費16,571千元。 5.新增食品安全智慧先導防制經費7,343千 元。 6.上年度辦理導入健康風險評估科技預算業 已編竣,所列17,911千元如數減列。" 2019,5651500100,701938000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,18.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費601,628千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費25,156千元。 2.基本行政工作維持費100,310千元,較上 年度減列辦公室環境清潔及國內旅費等2, 122千元。" 2019,5651501000,962703000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,18.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物防疫業務經費186,934千元,較上年 度減列辦理畜禽水產動物疾病防治等經費 3,347千元。其中: (1)養豬產業振興發展計畫-撲滅口蹄疫總 經費100,000千元,分4年辦理,106至1 07年度已編列49,000千元,本年度續編 第3年經費24,000千元,與上年度同。 (2)口蹄疫撲滅計畫總經費782,856千元, 中央負擔752,760千元,分4年辦理,10 7年度已編列77,493千元,本年度續編 第2年經費77,493千元,與上年度同。 2.動物檢疫業務經費29,186千元,較上年度 增列捐助相關國際組織等經費91千元。 3.植物防疫業務經費121,813千元,較上年 度增列推動全國農業區荔枝椿象整合性防 治等經費54,234千元。 4.植物檢疫業務經費52,421千元,較上年度 減列輸出入植物及其產品檢疫資料蒐集研 析等經費1,342千元。 5.企劃業務經費21,236千元,較上年度減列 辦理動植物檢疫中心動物廄舍活化利用等 經費4,613千元。 6.屠宰衛生檢查業務經費525,551千元,較 上年度增列畜禽屠宰衛生檢查實施計畫等 經費6,690千元。 7.動植物防檢疫經費25,562千元,較上年度 減列國內旅費等131千元,其中新農業創 新產業聚落提升計畫總經費29,200千元, 分年辦理,本年度編列第1年經費5,208千 元。" 2019,5651509000,1726000,交通及運輸設備,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.21.4.1, 2019,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,18.21.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5251601000,408000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,18.22.1,"本年度預算數408千元,係辦理提升農業收 益與穩定所得之政策研究經費,與上年度同 。" 2019,5651600100,105789000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,18.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費96,062千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費3,088千元。 2.基本行政工作維持費9,727千元,較上年 度增列一般事務費等121千元。" 2019,5651601000,49215000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,18.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業金融教育及資訊經費8,153千元,較 上年度減列建置試辦農業保險管理系統等 經費1,942千元。 2.農業金融機構管理經費6,386千元,較上 年度增列辦理農業金融機構實地金融檢查 等經費468千元。 3.農業融資及金融法令經費10,775千元,較 上年度增列辦理農業保險研析規劃與推廣 宣導及訓練等經費9,807千元。 4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費23 ,901千元,較上年度減列27,251千元。" 2019,5651609000,7692000,營建工程,農業委員會主管,農業金融局,一般建築及設備,農業支出,18.22.4.1, 2019,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,18.22.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5251701000,218541000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,18.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農糧作物產銷技術研發經費153,088千元 ,較上年度減列辦理油料作物產銷加值鏈 計畫等經費6,463千元。 2.作物環境科技研發經費32,932千元,較上 年度增列辦理農機研發成果調查及產業發 展策略分析等經費1,244千元。 3.農產加工科技研發經費27,832千元,較上 年度減列辦理運用加工技術建構安全食品 產業加值鏈計畫等經費7,021千元。 4.強化農業科技產學研合作研發經費4,689 千元,較上年度減列辦理國產雜糧應用於 麵製品及烘焙預拌粉開發等經費1,651千 元。" 2019,5651700100,754261000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,18.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費714,624千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費23,208千元。 2.基本行政工作維持費39,637千元,較上年 度增列辦公廳舍修繕等經費12,801千元。" 2019,5651701000,1568911000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,18.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費59,604千元,較上年度減列 辦理推動產銷履歷計畫等經費75,854千元 。 2.作物生產管理經費53,573千元,較上年度 減列辦理蕉苗四級繁苗驗證制度建置等經 費15,059千元。 3.農業資材管理經費224,823千元,較上年 度減列發展有機農業等經費76,075千元, 其中花東地區有機農業發展計畫總經費68 6,079千元,分6年辦理,105至107年度已 編列361,633千元,本年度續編第4年經費 68,742千元,較上年度減列56,901千元。 4.運銷加工管理經費107,487千元,較上年 度減列辦理大型農產品物流中心計畫等經 費246,741千元。 5.糧食產業管理經費75,615千元,較上年度 增列辦理水稻保險試辦計畫等經費42,547 千元。其中時空資訊雲落實智慧國土-農 業圖資建置服務計畫總經費160,000千元 ,分5年辦理,105至107年度已編列43,09 4千元,本年度續編第4年經費7,760千元 ,較上年度減列3,414千元。 6.分署農糧管理計畫經費25,693千元,較上 年度減列國內旅費等2,342千元。 7.臺中市翡翠區域農業加值推動計畫(含201 8臺中世界花卉博覽會推動計畫)總經費8, 800,835千元,中央負擔4,335,751千元, 分5年辦理,104至107年度已編列3,313,6 35千元,本年度續編最後1年經費1,022,1 16千元,較上年度減列610,711千元。" 2019,5651709000,4830000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.23.4.1, 2019,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,18.23.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5157011100,211602000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育,教育支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 ,分4年辦理,106至107年度已編列1,925 ,129千元,本年度續編第3年經費915,208 千元,分配本科目編列200千元,與上年 度同。 2.辦理重點科別培育公費醫師制度計畫總經 費296,826千元,分5年辦理,105至107年 度已編列98,196千元,本年度續編第4年 經費70,000千元,較上年度增列14,110千 元。 3.原住民族及離島地區醫事人員養成計畫第 四期總經費929,966千元,分5年辦理,10 6至107年度已編列132,810千元,本年度 續編第3年經費141,402千元,較上年度增 列74,997千元。 4.上年度偏鄉護理菁英計畫預算業已編竣, 所列51,310千元如數減列。" 2019,5257011700,736623000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,19.1.2.1, 2019,6157012000,28515000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,19.1.3.1, 2019,6257011000,1233753000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導辦理各項救助經費718,109千元,較 上年度減列補助地方政府新增之低收入戶 家庭生活、就學生活經費等94,370千元。 2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費56 ,757千元,較上年度增列7,335千元。 3.辦理急難救助經費2,743千元,較上年度 減列發放急難救助金等556千元。 4.小康計畫精神病患收治經費194,014千元 ,較上年度增列辦理低收入戶精神病患公 費就養及醫療補助等經費29,493千元。 5.強化社會安全網計畫總經費6,878,268千 元,公務預算負擔3,516,975千元,分3年 辦理,107年度已編列893,113千元,本年 度續編第2年經費864,941千元,分配本科 目編列262,130千元,較上年度減列16,81 5千元。" 2019,6357011000,143973000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,19.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃建立社會工作專業經費7,437千元, 較上年度減列補助新北市設置627燒燙傷 專案管理中心等經費33,454千元。 2.建立社會福利志願服務制度經費12,438千 元,較上年度增列辦理獎勵志願服務績優 團隊等經費1,912千元。 3.推展社區發展經費17,108千元,較上年度 減列辦理績優社區表揚活動及社區發展研 習等經費409千元。 4.公益勸募管理經費1,035千元,較上年度 減列辦理勸募團體募得款項稽核等經費13 千元。 5.強化社會安全網計畫總經費6,878,268千 元,公務預算負擔3,516,975千元,分3年 辦理,107年度已編列893,113千元,本年 度續編第2年經費864,941千元,分配本科 目編列105,955千元,較上年度增列13,74 0千元。" 2019,6357012000,388448000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,19.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展性別暴力防治經費194,477千元,與 上年度同。 2.推展兒少保護及處遇輔導經費6,928千元 ,較上年度減列辦理兒童及少年保護與性 剝削防制等經費1,583千元。 3.強化社會安全網計畫總經費6,878,268千 元,公務預算負擔3,516,975千元,分3年 辦理,107年度已編列893,113千元,本年 度續編第2年經費864,941千元,分配本科 目編列187,043千元,較上年度減列11,94 1千元。" 2019,6557010100,940489000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,19.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費806,163千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費51,718千元。 2.基本行政工作維持費102,874千元,較上 年度增列辦理辦公及公共區域維護等經費 3,737千元。 3.研發替代役經費31,452千元,較上年度減 列951千元,其中第八期醫療網計畫總經 費4,076,400千元,分4年辦理,106至107 年度已編列1,925,129千元,本年度續編 第3年經費915,208千元,分配本科目編列 9,542千元,與上年度同。" 2019,6557011000,572645000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,19.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫政法規與醫事人員及機構管理經費11,6 27千元,較上年度減列辦理醫療糾紛案件 處理等經費338千元。 2.醫療業務督導管理經費11,998千元,較上 年度減列辦理醫院及實地評鑑審查等經費 2,099千元。 3.替代役經費2,089千元,較上年度減列辦 理替代役專業訓練等經費372千元。 4.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 ,分4年辦理,106至107年度已編列1,925 ,129千元,本年度續編第3年經費915,208 千元,分配本科目編列502,449千元,較 上年度減列19,949千元。 5.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 年度已編列260,825千元,本年度續編第2 年經費274,540千元,分配本科目編列44, 482千元,較上年度減列750千元。" 2019,6557011100,2018105000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,19.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.心理及口腔健康行政管理經費12,057千元 ,較上年度減列辦理政策宣導等經費1,64 5千元。 2.國民心理健康第二期計畫總經費5,017,61 0千元,公務預算負擔4,640,618千元,分 5年辦理,106至107年度已編列1,034,005 千元,本年度續編第3年經費507,878千元 ,分配本科目編列507,858千元,較上年 度減列3,484千元。 3.強化藥癮治療服務經費1,006,315千元, 較上年度增列辦理戒毒成功專線業務等經 費122,771千元。 4.強化社會安全網計畫總經費6,878,268千 元,公務預算負擔3,516,975千元,分3年 辦理,107年度已編列893,113千元,本年 度續編第2年經費864,941千元,分配本科 目編列97,209千元,較上年度增列18,179 千元。 5.國民口腔健康促進計畫總經費4,108,800 千元,公務預算負擔2,568,800千元,分5 年辦理,106至107年度已編列712,000千 元,本年度續編第3年經費355,905千元, 較上年度減列49千元。 6.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 年度已編列260,825千元,本年度續編第2 年經費274,540千元,分配本科目編列38, 761千元,較上年度減列1,050千元。" 2019,6557011200,368978000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,19.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.護理行政經費780千元,較上年度減列召 開護理人力諮詢委員會等經費62千元。 2.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 ,分4年辦理,106至107年度已編列1,925 ,129千元,本年度續編第3年經費915,208 千元,分配本科目編列320,069千元,較 上年度減列9,269千元。 3.加強原住民族及離島地區醫療保健服務經 費35,671千元,較上年度減列補助原住民 族地區原住民就醫及照護資源使用交通費 等6,295千元。 4.推動身心障礙醫療復健網絡經費12,458千 元,較上年度減列捐助醫療復健輔具中心 等經費3,965千元。" 2019,6557011500,67576000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,19.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中醫規劃及管理經費22,240千元,較上年 度增列辦理中醫負責醫師訓練媒合暨診所 遴選計畫等經費2,042千元。 2.中藥藥事規劃及中醫藥政策發展經費14,7 08千元,較上年度增列辦理進口中藥(材 )抽查檢驗作業等經費4,369千元。 3.中藥藥證規劃及管理經費7,498千元,較 上年度增列辦理中藥查驗登記資料審查作 業等經費659千元。 4.中藥品質與產業提升經費16,009千元,較 上年度減列辦理中藥製造業品質及中藥商 產業輔導計畫等經費3,453千元。 5.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 年度已編列260,825千元,本年度續編第2 年經費274,540千元,分配本科目編列7,1 21千元,較上年度減列103千元。" 2019,6557011600,80557000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,19.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃重要政策經費7,613千元,較上年度 減列辦理施政計畫先期審查作業等經費85 3千元。 2.管制考核經費3,800千元,較上年度減列 辦理地方衛生機關綜合考評等經費295千 元。 3.政策出版品推展經費4,787千元,較上年 度減列辦理衛生福利政策推展等經費632 千元。 4.衛生教育模式之建立與推展經費5,698千 元,較上年度增列推動內部控制等經費29 6千元。 5.衛生與社會福利統計及調查分析經費36,7 25千元,較上年度增列辦理衛生福利資料 科學中心硬體設備維護等經費2,384千元 。 6.衛生福利人員訓練經費15,859千元,較上 年度減列辦理訓練大樓門窗及冷氣機汰換 等經費1,049千元。 7.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 ,分4年辦理,106至107年度已編列1,925 ,129千元,本年度續編第3年經費915,208 千元,分配本科目編列6,075千元,較上 年度減列251千元。" 2019,6557011700,142534000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,19.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與多邊國際性組織活動經費7,633千元 ,較上年度減列辦理國際經貿之衛生福利 相關研究及法律諮詢計畫等經費879千元 。 2.雙邊國際衛生合作與交流經費4,573千元 ,較上年度減列倉庫修繕等經費1,961千 元。 3.區域性國際衛生合作交流經費4,136千元 ,較上年度減列辦理亞太經濟合作(APEC )衛生相關工作等經費1,790千元。 4.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 ,分4年辦理,106至107年度已編列1,925 ,129千元,本年度續編第3年經費915,208 千元,分配本科目編列17,238千元,較上 年度減列673千元。 5.新南向醫衛合作與產業鍵發展中長程計畫 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 年已編列260,825千元,本年度續編第2年 經費274,540千元,分配本科目編列108,9 54千元,較上年度減列9,043千元。" 2019,6557011800,83586000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,19.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛福行政資訊服務經費16,139千元,較上 年度減列辦理衛福行政資訊系統維運等經 費3,101千元。 2.基礎建設及網路服務經費39,262千元,較 上年度減列醫療資訊網數據專線通訊費等 7,205千元。 3.公衛、醫療及社政資訊服務經費12,648千 元,較上年度減列辦理醫事憑證管理中心 維護等經費2,391千元。 4.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 ,分4年辦理,106至107年度已編列1,925 ,129千元,本年度續編第3年經費915,208 千元,分配本科目編列15,537千元,較上 年度減列490千元。" 2019,6557011900,3728472000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,19.1.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫院營運輔導經費3,683,881千元,較上 年度減列補助所屬醫院營運所需人事費等 129,761千元。 2.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 ,分4年辦理,106至107年度已編列1,925 ,129千元,本年度續編第3年經費915,208 千元,分配本科目編列33,091千元,較上 年度減列3,558千元。 3.樂生園區整體發展計畫總經費1,073,334 千元,公務預算負擔1,030,334千元,分6 年辦理,106至107年度已編列218,634千 元,本年度續編第3年經費143,071千元, 分配本科目編列11,500千元,較上年度減 列500千元。" 2019,6557018100,26009000,國立臺灣大學附設醫院作業基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,19.1.16.1, 2019,6557019000,33183000,營建工程,衛生福利部主管,衛生福利部,一般建築及設備,醫療保健支出,19.1.17.1, 2019,6557019800,14000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,19.1.18,仍照上年度預算數編列。 2019,5257050400,314430000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技業務,科學支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫科技發展研究及科技管理經費122,17 3千元,較上年度減列辦理國際腸病毒防 疫策略研析等經費110千元。 2.防疫雲2.0計畫經費13,882千元,較上年 度減列辦理法定傳染病管理系統功能增修 等經費900千元。 3.傳染病快速檢驗試劑之研發及生物風險管 理系統經費9,126千元,較上年度減列購 置呼吸道病原體多重快速檢驗套組設備等 經費1,265千元。 4.氣候變遷相關傳染病對國人健康及防疫影 響之評估經費2,857千元,較上年度減列 辦理臺灣病媒病毒傳染病之監測與特性分 析等經費2,020千元。 5.防疫一體傳染病整合防治計畫經費67,699 千元,較上年度減列辦理沙門氏菌跨物種 感染流行病學研究等經費1,569千元。 6.巨量資料於感染相關監測及防治策略之應 用計畫經費5,528千元,較上年度減列補 捐助醫療機構建立抗藥性相關監測資料自 動交換機制等經費1,982千元。 7.新世代智慧防疫行動計畫經費75,165千元 ,較上年度減列辦理物聯網應用影像辨識 系統分析人流口罩配戴率等經費9,299千 元。 8.禽傳人之流感防控技術經費18,000千元, 較上年度減列辦理人類禽流感病毒抗體血 清流行病學調查等經費1,716千元。" 2019,6557050100,1031018000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費976,207千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費47,936千元。 2.基本行政工作維持費28,908千元,較上年 度減列購置溫濕度控制設備等經費403千 元。 3.研發替代役經費25,903千元,較上年度減 列1,532千元,其中: (1)強化邊境檢疫及境外防疫第一期計畫 總經費620,000千元,分5年辦理,107 年度已編列51,270千元,本年度續編第 2年經費47,221千元,分配本科目編列1 ,500千元,較上年度減列194千元。 (2)我國加入WHO2035消除結核第一期計畫 總經費18,390,319千元,分5年辦理,1 05至107年度已編列3,111,130千元,本 年度續編第4年經費1,009,258千元,分 配本科目編列600千元,與上年度同。 (3)愛滋防治第六期五年計畫總經費12,50 4,544千元,分5年辦理,106至107年度 已編列3,011,646千元,本年度續編第3 年經費1,734,274千元,新增本科目編 列1,300千元。" 2019,6557050200,4252781000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,19.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.傳染病防治及應變規劃經費272,953千元 ,較上年度減列購置伺服器及網路設備等 經費2,652千元。 2.急性傳染病流行風險監控與管理第二期計 畫總經費3,911,999千元,公務預算負擔2 99,992千元,分5年辦理,105至107年度 已編列243,982千元,本年度續編第4年經 費46,939千元,較上年度減列775千元。 3.強化邊境檢疫及境外防疫第一期計畫總經 費620,000千元,分5年辦理,107年度已 編列51,270千元,本年度續編第2年經費4 7,221千元,分配本科目編列45,721千元 ,較上年度減列3,855千元。 4.愛滋防治第六期五年計畫總經費12,504,5 44千元,分5年辦理,106至107年度已編 列3,011,646千元,本年度續編第3年經費 1,734,274千元,分配本科目編列1,732,9 74千元,較上年度減列16,846千元。 5.我國加入WHO2035消除結核第一期計畫總 經費18,390,319千元,分5年辦理,105至 107年度已編列3,111,130千元,本年度續 編第4年經費1,009,258千元,分配本科目 編列1,008,658千元,較上年度增列19,98 2千元。 6.我國因應流感大流行準備第三期計畫總經 費2,234,475千元,分6年辦理,105至107 年度已編列1,081,175千元,本年度續編 第4年經費371,596千元,較上年度增列91 ,306千元。 7.新興傳染病風險監測與應變整備計畫總經 費661,340千元,分6年辦理,105至107年 度已編列16,630千元,本年度續編第4年 經費14,428千元,較上年度增列10,000千 元。 8.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 年度已編列260,825千元,本年度續編第2 年經費274,540千元,分配本科目編列29, 352千元,較上年度減列70千元。 9.新增補助疫苗基金購置疫苗及辦理預防接 種工作經費730,160千元。 10.上年度充實國家疫苗基金及促進國民免 疫力第二期計畫預算業已編竣,所列722, 322千元如數減列。" 2019,6557058100,0,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,疾病管制署,非營業特種基金,醫療保健支出,19.2.4.1, 2019,6557059000,0,營建工程,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,19.2.5.1, 2019,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,19.2.6,仍照上年度預算數編列。 2019,5257150300,563333000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技業務,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.確保衛生安全環境整合型計畫經費205,75 9千元,較上年度增列辦理建構全民食品 安全消費正確知能研究與推動等經費75,2 54千元。 2.管制藥品及藥物濫用防制研究經費16,187 千元,較上年度增列辦理新興影響精神物 質濫用情形研究等經費4,593千元。 3.精進我國食品安全科技研究經費103,658 千元,較上年度減列辦理食品危害物調查 研究等經費113,342千元。 4.生醫研發加值暨產業鏈結推升計畫經費48 ,073千元,較上年度增列國際醫藥法規協 和環境建置等經費1,213千元。 5.健康醫藥生技發展計畫經費95,505千元, 較上年度減列辦理國際醫藥品經貿與法規 議題研究等經費20,418千元。 6.食品安全巨量資料系統建置計畫經費53,9 25千元,較上年度減列辦理食品巨量資料 分析等經費1,864千元。 7.藥物濫用資料分析及應用經費3,678千元 ,較上年度減列辦理藥物濫用巨量資料與 社福資訊整合研究等經費1,512千元。 8.新增銀髮智慧科技服務創新研究經費36,5 48千元。 9.上年度建構安全的食品體系:供應鏈透明 化預算業已編竣,所列23,186千元如數減 列。" 2019,6557150100,767242000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費677,406千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費17,358千元。 2.基本行政工作維持費29,817千元,較上年 度減列進用保全、清潔、文書、派遣人力 等經費3,364千元。 3.研發替代役經費60,019千元,較上年度減 列5,449千元,其中藥健康-精進藥物全 生命週期管理計畫總經費719,579千元, 分4年辦理,106至107年度已編列278,053 千元,本年度續編第3年經費131,624千元 ,分配本科目編列1,822千元,較上年度 增列195千元。" 2019,6557150200,756796000,食品管理工作,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,19.3.3.1, 2019,6557159800,28000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,19.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2019,5257250300,203887000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技業務,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.永續提供高品質醫療服務經費59,146千元 ,較上年度減列辦理持續優化健保給付機 制及提升精準醫療運用計畫等經費7,264 千元。 2.健康雲2.0-醫療雲經費37,454千元,較 上年度增列辦理推動健保資料加值運用計 畫等經費1,469千元。 3.健康智慧行動躍升計畫總經費520,022千 元,分4年辦理,106至107年度已編列238 ,223千元,本年度續編第3年經費108,477 千元,分配本科目編列107,287千元,較 上年度減列3,260千元。" 2019,6157250100,2997533000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,921,847千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費35,331千元。 2.基本行政工作維持費73,096千元,較上年 度增列汰換冰水主機空調設備等經費2,40 5千元。 3.研發替代役經費2,590千元,較上年度減 列2,330千元,其中健康智慧行動躍升計 畫總經費520,022千元,分4年辦理,106 至107年度已編列238,223千元,本年度續 編第3年經費108,477千元,分配本科目編 列1,190千元,較上年度減列1,510千元。" 2019,6157250200,2273489000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,19.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健保承保規劃及管理經費1,351,775千元 ,較上年度減列補助第二、三類投保單位 辦理健保業務等經費40,556千元。 2.健保財務收支管理及監控經費31,977千元 ,較上年度減列郵局代收健保費及代付醫 療費用之手續費等815千元。 3.醫務管理推動督導及醫療違規查處經費5, 545千元,較上年度增列辦理總額及支付 標準共同擬訂業務專家會議等經費200千 元。 4.推動醫審及藥材作業經費117,281千元, 較上年度增列辦理藥品特材給付專家會議 等經費298千元。 5.健保資訊服務經費160,642千元,較上年 度減列辦理資訊設備維護及終端設備汰換 等經費13,446千元。 6.健保政策規劃與推展經費20,043千元,較 上年度減列辦理全民健康保險新媒體營運 計畫等經費642千元。 7.保費收繳及醫療費用核付作業經費580,33 3千元,較上年度減列4,417千元,包括: (1)辦理保費收繳及醫療費用核付作業等 經費580,333千元,較上年度減列辦理 繳款單催繳函寄發等經費2,917千元。 (2)上年度臺北業務組辦公房舍整修計畫 預算業已編竣,所列1,500千元如數減 列。 8.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 年度已編列260,825千元,本年度續編第2 年經費274,540千元,新增本科目編列5,8 93千元。" 2019,6157259000,28122000,營建工程,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,19.4.4.1, 2019,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5257301800,160257000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技業務,科學支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.全人健康促進科技政策研究經費107,508 千元,較上年度增列辦理透過非傳染性疾 病資料調查與分析建立個人化預防保健服 務等經費11,196千元。 2.高齡健康飲食及營養監測分析研究經費10 ,488千元,較上年度減列辦理發展本土社 區營養風險篩檢工具研究計畫等經費4,38 8千元。 3.保健雲計畫經費5,419千元,較上年度減 列辦理保健雲系統功能擴充等經費114千 元。 4.建構智慧健康生活圈經費32,718千元,較 上年度減列辦理建置智慧健康城市計畫等 經費11,458千元。 5.新增精進臺灣環境健康計畫經費4,124千 元。 6.上年度活躍老化研究及決策支援系統預算 業已編竣,所列49,894千元如數減列。" 2019,6557300100,323156000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費257,130千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費2,701千元。 2.基本行政工作維持費57,884千元,較上年 度減列辦理臺中資訊機房整併及節能冷熱 通道建置等經費6,884千元。 3.研發替代役經費8,142千元,較上年度增 列488千元。" 2019,6557301000,1520883000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,19.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國民健康數據發布經費1,384千元,較上 年度減列蒐集各項國民健康監測指標資料 等經費244千元。 2.成人及中老年保健經費728,372千元,較 上年度減列辦理成人預防保健服務業務等 經費81,750千元。 3.健康促進宣導與衛生人員訓練經費3,435 千元,較上年度減列發放健康傳播相關獎 勵金等經費606千元。 4.油症患者健康照護經費14,634千元,較上 年度減列補助油症患者健康照護服務等經 費5,882千元。 5.企劃綜合經費16,632千元,較上年度減列 辦理國際合作相關交流及會議等經費826 千元。 6.第八期醫療網計畫總經費4,076,400千元 ,分4年辦理,106至107年度已編列1,925 ,129千元,本年度續編第3年經費915,208 千元,分配本科目編列2,678千元,較上 年度減列35千元。 7.我國少子女化對策計畫-友善生養的健康 措施總經費8,254,000千元,公務預算負 擔5,391,000千元,分5年辦理,107年度 已編列830,688千元,本年度續編第2年經 費747,212千元,較上年度減列83,476千 元。 8.新增兒童及青少年健康保健計畫經費6,53 6千元。 9.上年度婦幼及生育保健-懷孕婦女營養狀 況追蹤調查計畫預算業已編竣,所列5,53 3千元如數減列。" 2019,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,19.5.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5257351100,19612000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化全國身心障礙福利資訊整合平臺功能 計畫經費3,791千元,較上年度增列辦理 全國身心障礙福利資訊整合平臺系統維護 及資料蒐集等經費89千元。 2.社會福利科技發展與績效管理經費7,024 千元,較上年度增列辦理社會福利資訊管 理相關系統開發等經費2,520千元。 3.智慧福利服務躍升計畫總經費468,880千 元,分4年辦理,106至107年度已編列147 ,062千元,本年度續編第3年經費113,607 千元,分配本科目編列970千元,較上年 度減列1,903千元。 4.輔具補助方式多元化與相關資源整合實施 計畫經費3,062千元,較上年度減列辦理 輔具補助相關數據分析研究等經費509千 元。 5.健康福利e點通經費4,765千元,較上年 度減列建置全國福利決策資源整合平臺及 系統開發等經費1,245千元。 6.上年度托育資源中心執行效益與幼兒照顧 津貼政策評估研究預算業已編竣,所列5, 199千元如數減列。" 2019,6157351200,4899794000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中重度身心障礙者參加全民健康保險保險 費補助經費3,386,723千元,較上年度增 列72,317千元。 2.七十歲以上中低收入老人參加全民健康保 險保險費補助經費592,236千元,較上年 度減列23,482千元。 3.中低收入戶兒童及少年參加全民健康保險 保險費補助經費920,835千元,較上年度 減列20,643千元。" 2019,6357350100,150482000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,19.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費122,947千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費1,736千元。 2.基本行政工作維持費27,535千元,較上年 度減列辦理資訊機房與基本行政系統維護 等經費3,160千元。" 2019,6357351300,17413309000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,19.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展社會福利綜合企劃及婦女福利服務經 費1,396,021千元,較上年度減列公益彩 券回饋金補助社會福利基金等經費33,793 千元。 2.推展老人福利服務經費295,267千元,較 上年度減列辦理老人福利服務滾動調查及 相關資料蒐集等經費3,231千元。 3.推展身心障礙者福利服務經費2,494,101 千元,較上年度增列補助地方政府辦理中 低收入身心障礙者生活、日間與住宿式照 顧及輔具購置等經費38,462千元。 4.推展兒童及少年福利服務經費2,321,307 千元,較上年度增列辦理3歲以下兒童醫 療濟助等經費277,455千元。 5.推展家庭支持服務經費262,048千元,較 上年度減列辦理高風險家庭處遇服務等經 費11,451千元。 6.中低收入老人補助裝置假牙實施計畫總經 費1,724,128千元,分12年辦理,98至107 年度已編列1,475,441千元,本年度續編 第11年經費112,997千元,較上年度增列1 2,488千元。 7.我國少子女化對策計畫經費10,318,964千 元,較上年度增列3,940,733千元,包括 : (1)我國少子女化對策計畫–0至2歲嬰幼 兒照顧總經費63,085,000千元,中央公 務預算負擔52,532,000千元,分5年辦 理,107年度已編列6,313,901千元,本 年度續編第2年經費10,255,870千元, 較上年度增列3,941,969千元。 (2)我國少子女化對策計畫–特殊需求兒 少的支持服務之發展遲緩兒童早期療育 服務總經費2,444,000千元,中央公務 預算負擔216,000千元,分5年辦理,10 7年度已編列64,330千元,本年度續編 第2年經費63,094千元,較上年度減列1 ,236千元。 8.強化社會安全網計畫總經費6,878,268千 元,公務預算負擔3,516,975千元,分3年 辦理,107年度已編列893,113千元,本年 度續編第2年經費864,941千元,分配本科 目編列212,604千元,較上年度減列31,33 5千元。" 2019,6357358100,152000000,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,社會及家庭署,非營業特種基金,福利服務支出,19.6.5.1, 2019,6357359800,1228000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,19.6.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2019,5257451000,16241000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技業務,科學支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中藥品質科學研究方法之開發經費6,856 千元,較上年度減列購置研究耗材等經費 2,479千元。 2.強化本土中草藥之開發與應用之研究經費 1,912千元,較上年度減列購置研究耗材 等經費945千元。 3.新增中醫藥健康促進研究與臨床效益評估 經費4,610千元。 4.新增中藥在照護神經系統功能退化症之整 合研究經費2,863千元。 5.上年度中醫藥臨床療效評估與預防醫學研 究預算業已編竣,所列3,646千元如數減 列。 6.上年度中藥複方用於改善代謝症候群及老 化等相關疾病之創新研究與應用預算業已 編竣,所列3,365千元如數減列。 7.上年度中西醫藥合併使用之臨床效益及影 響因子評估預算業已編竣,所列2,102千 元如數減列。" 2019,6557450100,96864000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費66,263千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費2,253千元。 2.基本行政工作維持費27,308千元,較上年 度增列汰換大樓中央空調冰水主機等經費 7,239千元。 3.資訊維運管理經費3,258千元,較上年度 增列進用臨時人員等經費473千元。 4.研發替代役經費35千元,較上年度減列33 3千元。" 2019,6557452000,45153000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,19.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物研究與實驗經費21,550千元,較上年 度減列進用派遣人員等經費323千元。 2.解說教育與推廣經費2,383千元,較上年 度減列購置解說牌等經費24千元。 3.專著及提要編印經費1,274千元,較上年 度減列購置文具、紙張等經費13千元。 4.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 年度已編列260,825千元,本年度續編第2 年經費274,540千元,新增本科目編列19, 946千元。 5.上年度中醫學研究預算業已編竣,所列50 0千元如數減列。" 2019,6557459800,6000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,19.7.4,本年度預算數較上年度減列如列數。    2019,5260011700,54080000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數54,080千元,係委託辦理環境 科學及技術研究經費,較上年度減列細懸浮 微粒污染源鑑認研究等經費15,086千元。" 2019,7160010100,821301000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費765,806千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費24,283千元。 2.基本行政工作維持35,152千元,較上年度 增列會議室空氣品質設備購置等經費4,87 6千元。 3.統計業務2,258千元,與上年度同。 4.環境管理行政工作維持9,939千元,較上 年度減列設施及機械設備養護費等22千元 。 5.環保督察行政工作維持8,146千元,較上 年度減列退休職人員年終慰問金105千元 。" 2019,7160011000,42903000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,20.1.3.1, 2019,7160011100,8907000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.空氣品質管理策略規劃及推動207千元, 較上年度減列空氣污染防制相關法規研修 等經費18千元。 2.固定空氣污染源管制55千元,較上年度減 列參與空氣污染防制暨細顆粒物治理技術 研討會等經費75千元。 3.交通工具空氣污染防制112千元,較上年 度增列參與移動污染源管制與低污染車輛 發展策略技術會議等經費57千元。 4.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制8, 533千元,較上年度減列機動車輛噪音審 驗計畫等經費257千元。" 2019,7160011200,47265000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,20.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水質保護政策及水體品質規劃管理1,612 千元,與上年度同。其中水體環境水質改 善及經營管理計畫總經費4,785,611千元 ,分8年辦理,101至107年度已編列4,227 ,818千元,本年度續編最後1年經費557,7 93千元,本科目編列573千元,較上年度 增列122千元。 2.土壤及地下水污染法規檢討及預防708千 元,與上年度同。 3.湖泊水庫及河川污染防治24,028千元,較 上年度減列河川污染整治宣導手冊印製等 經費661千元。其中水體環境水質改善及 經營管理計畫總經費4,785,611千元,分8 年辦理,101至107年度已編列4,227,818 千元,本年度續編最後1年經費557,793千 元,本科目編列18,880千元,較上年度減 列330千元。 4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理13,282 千元,較上年度減列研析事業放流水管制 作法等經費2,573千元。其中水體環境水 質改善及經營管理計畫總經費4,785,611 千元,分8年辦理,101至107年度已編列4 ,227,818千元,本年度續編最後1年經費5 57,793千元,本科目編列6,642千元,較 上年度減列1,238千元。 5.工業區下水道及生活污水管制7,635千元 ,較上年度減列污水下水道系統管制等經 費248千元。其中水體環境水質改善及經 營管理計畫總經費4,785,611千元,分8年 辦理,101至107年度已編列4,227,818千 元,本年度續編最後1年經費557,793千元 ,本科目編列4,920千元,較上年度增列5 5千元。" 2019,7160011300,149301000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,20.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄9,415千 元,較上年度增列辦理一般廢棄物零廢棄 政策規劃及法規研修等經費556千元。 2.事業廢棄物管理46,659千元,較上年度減 列推動共通性事業廢棄物再利用政策等經 費12,789千元。 3.資源循環再利用93,227千元,較上年度增 列34,232千元,包括: (1)辦理廢棄物再利用推廣及制訂施工規 範等經費25,700千元,較上年度增列6, 589千元。 (2)一般廢棄物減量及資源循環推動計畫 總經費1,591,000千元,分5年辦理,10 7年度已編列151,125千元,本年度續編 第2年經費216,876千元,本科目編列67 ,527千元,較上年度增列27,643千元。" 2019,7160011400,103440000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生管理,環境保護支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共環境衛生管理67,985千元,較上年度 增列25,668千元,包括: (1)督導地方政府加強環境清潔改善工作 等經費22,642千元,較上年度增列27千 元。 (2)新增優質公廁及美質環境推動計畫總 經費6,250,000千元,分6年辦理,本年 度編列第1年經費532,585千元,本科目 編列45,343千元。 (3)上年度建構寧適家園計畫預算業已編 竣,所列19,702千元如數減列。 2.飲用水管理10,528千元,較上年度增列辦 理飲用水安全推廣活動等經費1,800千元 。 3.溫室氣體減緩策略規劃及推動24,927千元 ,較上年度減列委託辦理溫室氣體自願減 量獎勵機制研究等經費1,000千元。" 2019,7160011500,26492000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,20.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要施政計畫追蹤管制考核4,295千元, 較上年度增列辦理績效管理制度整合提升 工作等經費2,780千元。 2.推廣環保產品及綠色消費計畫12,733千元 ,較上年度增列輔導重點製造業及服務業 者申請環保標章等經費2,435千元。 3.環工技師簽證案件查核管理與陳情管制4, 064千元,較上年度增列評鑑績優環保產 業等經費823千元。 4.公害糾紛處理與鑑定4,391千元,較上年 度增列研議修正公害糾紛處理法相關規範 等經費960千元。 5.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決1,009 千元,與上年度同。" 2019,7160011600,143450000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,20.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環境監測規劃管理與品質保證54,340千元 ,較上年度減列4,143千元,包括: (1)辦理監測規劃業務、水質監測數據管 理8,631千元,較上年度增列辦理全國 水質監測與操作維護等經費2,936千元 。 (2)水體環境水質改善及經營管理計畫總 經費4,785,611千元,分8年辦理,101 至107年度已編列4,227,818千元,本年 度續編最後1年經費557,793千元,本科 目編列45,709千元,較上年度減列7,07 9千元。 2.空氣品質監測規劃與測站管理1,126千元 ,較上年度減列119,283千元,包括: (1)健全全國空氣品質監測站管理與國際 接軌等業務1,126千元,較上年度減列 空氣品質監測站維運等經費126千元。 (2)上年度新世代環境品質監測及檢測發 展計畫預算業已編竣,所列119,157千 元如數減列。 3.規劃設計環境保護資訊系統50,991千元, 較上年度減列135千元,包括: (1)內部資源整合系統開發及參與國際會 議等經費3,827千元,較上年度減列辦 理業務系統功能更新等經費472千元。 (2)時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費9 9,000千元,分5年辦理,105至107年度 已編列29,000千元,本年度續編第4年 經費17,164千元,較上年度增列1,164 千元。 (3)第五階段電子化政府計畫之環境資源 資料庫整合計畫總經費154,610千元, 分4年辦理,106至107年度已編列67,27 7千元,本年度續編第3年經費30,000千 元,較上年度減列827千元。 4.操作及維護環境保護資訊系統36,993千元 ,較上年度增列網站資訊系統維運及功能 提升等經費5,708千元。" 2019,7160018800,106432000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,20.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動環境執法及策略12,655千元,較上年 度增列辦理臺美環保技術合作協定研習等 經費411千元。 2.推動區域環境保護工作55,013千元,較上 年度增列6,822千元,包括: (1)辦理全國各級環保報案中心公害陳情 系統維護管理及推動區域環境保謢工作 26,008千元,較上年度減列清潔人員慰 問品等經費5,580千元。 (2)提升天然災害廢棄物應變處理能量設 施計畫總經費971,700千元,分6年辦理 ,105至107年度已編列379,303千元, 本年度續編第4年經費128,500千元,本 科目編列9,900千元,較上年度增列986 千元。 (3)多元化垃圾處理計畫總經費7,952,000 千元,分6年辦理,106至107年度已編 列202,689千元,本年度續編第3年經費 649,204千元,本科目編列19,105千元 ,較上年度增列11,416千元。 3.執行環保稽查督察管制工作38,764千元, 較上年度增列汰換稽查車6輛及檢測儀器 等設備11,907千元。" 2019,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,20.1.11,仍照上年度預算數編列。 2019,5260031100,4800000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,科技發展,科學支出,20.2.1,"本年度預算數4,800千元,係委託辦理建立 臺灣環境衛生病媒害蟲監測及防治技術計畫 經費,較上年度增列120千元。" 2019,7160030100,149535000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,一般行政,環境保護支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費80,116千元,較上年度核實減 列人事費2,231千元。 2.基本行政工作維持費69,419千元,較上年 度增列聘用化學物質管理人力等經費3,00 0千元。" 2019,7160031000,24206000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,綜合企劃,環境保護支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合計畫策劃10,000千元,較上年度增列 辦理研擬國家化學物質管理行動方案等經 費1,021千元。 2.毒物及化學物質科學研究11,400千元,較 上年度增列辦理化學物質風險管理模式評 估等經費2,772千元。 3.計畫追蹤管制與考核2,806千元,較上年 度減列重要施政計畫管考作業等經費2,10 9千元。" 2019,7160031100,94810000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,毒物及化學物質評估與管理,環境保護支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.化學物質登錄審查32,077千元,較上年度 減列10,254千元,包括: (1)辦理化學物質登錄相關法規研修作業 等經費5,215千元,較上年度減列既有 化學物質登錄管理系統維護及相關法規 研修等經費8,466千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,043,154千 元,分6年辦理,103至107年度已編列2 ,653,312千元,本年度續編最後1年經 費389,842千元,本科目編列26,862千 元,較上年度減列1,788千元。 2.毒性化學物質評估及管理45,800千元,較 上年度減列120千元,包括: (1)辦理毒性化學物質許可、登記、核可 申報等管理制度作業等經費16,512千元 ,較上年度增列列管毒物及化學物質輸 入管制作業等經費2,909千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,043,154千 元,分6年辦理,103至107年度已編列2 ,653,312千元,本年度續編最後1年經 費389,842千元,本科目編列29,288千 元,較上年度減列3,029千元。 3.環境用藥管理16,933千元,較上年度增列 62千元,包括: (1)推動環境用藥許可、申報、查核及管 理措施等經費6,503千元,較上年度增 列化學物質流向監控等經費752千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,043,154千 元,分6年辦理,103至107年度已編列2 ,653,312千元,本年度續編最後1年經 費389,842千元,本科目編列10,430千 元,較上年度減列690千元。" 2019,7160031200,394559000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,毒性化學物質危害防制,環境保護支出,20.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.毒性化學物質災害預防整備20,834千元, 較上年度減列51千元,包括: (1)辦理毒性化學物質中央災害防救應變 等經費8,021千元,較上年度減列考察 英國國家化學應變中心等經費51千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,043,154千 元,分6年辦理,103至107年度已編列2 ,653,312千元,本年度續編最後1年經 費389,842千元,本科目編列12,813千 元,與上年度同。 2.毒性化學物質危害諮詢與監控146,026千 元,較上年度減列40,558千元,包括: (1)建立毒性化學物質即時追蹤監控機制 及協助地方政府辦理災害防救業務等經 費7,034千元,較上年度減列運送毒性 化學物質車輛監控系統維運等經費325 千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,043,154千 元,分6年辦理,103至107年度已編列2 ,653,312千元,本年度續編最後1年經 費389,842千元,本科目編列138,992千 元,較上年度減列40,233千元。 3.毒性化學物質事故技術開發與訓練227,69 9千元,較上年度增列74,979千元,包括 : (1)毒性化學物質災害防救相關技術研發 及訂定人員訓練認證等經費4,330千元 ,較上年度減列製作毒性化學物質事故 處理人員訓練教材等經費1,650千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,043,154千 元,分6年辦理,103至107年度已編列2 ,653,312千元,本年度續編最後1年經 費389,842千元,本科目編列153,700千 元,較上年度增列6,960千元。 (3)新增建置毒化災訓練設施及資材調度 中心計畫總經費367,000千元,分年辦 理,本年度編列第1年經費69,669千元 。" 2019,7160031300,51964000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,化學物質查核及資訊,環境保護支出,20.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.化學物質資訊整合規劃建置25,429千元, 較上年度減列辦理化學物質資訊系統更新 維護等經費2,088千元。 2.化學物質資料勾稽檢查8,835千元,較上 年度增列運用物聯網等經費3,435千元。 3.資訊系統運作及維護17,700千元,較上年 度增列共構機房軟硬體系統維護擴充等經 費777千元。" 2019,7160039800,500000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,第一預備金,環境保護支出,20.2.7,本年度預算數較上年度增列如列數。 2019,5260101100,37338000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,20.3.1,"本年度預算數37,338千元,係辦理環境檢驗 科技研究發展經費,較上年度增列工業區污 染源鑑識追溯研究等經費6,333千元。" 2019,7160100100,142949000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持132,239千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費600千元。 2.基本行政工作維持10,710千元,較上年度 增列環檢大樓園區道路及水電管路維修等 經費1,550千元。" 2019,7160101000,9468000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,20.3.3.1, 2019,7160109800,200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 2019,7160200100,50517000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費42,464千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費8,053千元,較上年 度增列餐廳、圖書室及學員文康室整修維 護等經費874千元。" 2019,7160201000,17049000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環保專業訓練經費6,950千元,較上年度 增列環保專業訓練器材、教具租用及講座 交通費等176千元。 2.環保證照訓練及證書核發管理經費7,097 千元,較上年度增列專責及技術人員諮詢 交流服務等經費3,200千元。 3.綜合企劃經費3,002千元,較上年度減列 數位教材與電子報編製等經費820千元。" 2019,7160209800,100000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,20.4.3,仍照上年度預算數編列。 2019,5361010100,552008000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費461,960千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 14,451千元。 2.基本行政工作維持費90,048千元,較上年 度減列行政院中央聯合辦公大樓辦公室翻 修施工等經費2,458千元。" 2019,5361012000,230362000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化發展之評估與推動經費79,388千元, 較上年度增列辦理文化政策規劃及研習等 經費15,903千元。 2.文化活動資訊調查與統計經費42,875千元 ,較上年度增列辦理文創產業趨勢分析、 研究及年報編印等經費7,843千元。 3.辦理文化平權推廣經費9,315千元,較上 年度增列辦理文化平權、文化近用之推廣 活動等經費2,145千元。 4.資訊系統維護暨安全管理經費61,560千元 ,較上年度減列業務專題網站整併等經費 1,984千元。 5.文化科技輔導推動專案計畫經費5,400千 元,較上年度增列文化科技推動計畫整體 諮詢、輔導及管考等經費1,000千元。 6.跨虛實科技人文計算平台經費21,824千元 ,較上年度減列應用軟體開發及購置資訊 設備等經費4,387千元。 7.新增文化科技跨域研究經費10,000千元。" 2019,5361013000,1538794000,文化資源業務推動與輔導,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,21.1.3.1, 2019,5361014000,783046000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化創意產業推動與輔導經費247,761千 元,較上年度增列推動文化內容策進院籌 備業務及完善文化金融體系等經費36,141 千元。 2.產業集聚效應推展經費80,801千元,較上 年度增列華山2.0─文化內容產業聚落發 展計畫等經費9,840千元。 3.臺灣文化生活品牌國際化計畫─文創發展 經費29,302千元,與上年度同。 4.空總文化實驗室第一期發展整體計畫(10 7-108年)總經費601,451千元,分年辦理 ,107年度已編列282,961千元,本年度續 編305,182千元,較上年度增列22,221千 元。 5.新增時尚跨界整合旗艦計畫經費120,000 千元。" 2019,5361015000,4037585000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,21.1.5.1, 2019,5361016000,925736000,人文文學及出版業務推展與輔導,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,21.1.6.1, 2019,5361017000,579589000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,21.1.7.1, 2019,5361017100,405372000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.全球布局策略推展計畫經費153,673千元 ,較上年度增列促成國際組織來臺設點營 運及經營歐洲展演平臺等經費4,748千元 。 2.國際及兩岸區域布局計畫經費251,699千 元,較上年度增列辦理臺歐創意平臺、國 外市場通路拓展及海外文化據點區域交流 等經費116,752千元。" 2019,5361017200,18861000,無細項,文化部主管,文化部,蒙藏文化中心業務,文化支出,21.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.蒙古文化之規劃推動與發展經費7,322千 元,較上年度減列推動人才培育及人道援 助計畫等經費956千元。 2.西藏文化之規劃推動與發展經費7,332千 元,較上年度減列辦理學術、文化交流及 西藏文化藝術節等經費937千元。 3.發揮蒙藏文化社教典藏功能經費4,207千 元,較上年度減列編印與出版蒙藏文化書 籍及專業性展示館裝修工程等經費634千 元。" 2019,5361018100,274121000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,21.1.10.1, 2019,5361019000,800000,交通及運輸設備,文化部主管,文化部,一般建築及設備,文化支出,21.1.11.1, 2019,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,21.1.12,仍照上年度預算數編列。 2019,5361100100,192051000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費155,915千元,較上年度增列 員額2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費10,011千元。 2.基本行政工作維持費36,136千元,較上年 度增列汰換中央空調設備等經費6,331千 元。" 2019,5361100200,1218818000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化資產維護管理及再利用計畫經費257, 954千元,較上年度增列辦理口述傳統與 傳統知識及實踐普查暨登錄工作推動等經 費169,393千元。 2.歷史與文化資產維護發展第三期計畫─文 化資產多元永續發展計畫總經費3,672,12 5千元,中央負擔2,509,625千元,分年辦 理,105至107年度已編列1,992,339千元 ,本年度續編499,627千元,本科目編列4 69,731千元,較上年度減列67,112千元。 3.歷史與文化資產維護發展第三期計畫─古 物遺址及水下資產活化發展計畫總經費1, 161,205千元,中央負擔836,919千元,分 年辦理,105至107年度已編列659,419千 元,本年度續編169,671千元,較上年度 減列43,816千元。 4.歷史與文化資產維護發展第三期計畫─文 化資產跨域發展計畫總經費1,870,956千 元,中央負擔1,331,456千元,分年辦理 ,105至107年度已編列1,037,956千元, 本年度續編283,016千元,較上年度減列9 4,792千元。 5.臺灣文化生活品牌國際化計畫經費28,446 千元,與上年度同。 6.文化資產保存調查與智慧場域計畫經費10 ,000千元,較上年度增列辦理立體模型建 置業務等經費3,000千元。" 2019,5361109000,1590000,交通及運輸設備,文化部主管,文化資產局,一般建築及設備,文化支出,21.2.3.1, 2019,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,21.2.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5361200100,100243000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費86,929千元,較上年度伸算增 列調整待遇等經費1,702千元。 2.基本行政工作維持費13,314千元,較上年 度減列大樓電梯更新維護等經費3,964千 元。" 2019,5361201000,606218000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.影視音產業發展中程計畫—電影產業發展 旗艦計畫總經費2,550,000千元,分年辦 理,104至107年度已編列1,704,953千元 ,本年度續編502,096千元,較上年度增 列76,522千元。 2.加強電影產業國際合作及推廣經費23,131 千元,與上年度同。 3.電影事業管理與輔導經費9,991千元,較 上年度減列電影推廣活動等經費1,252千 元。 4.國產紀錄片國際交流經費15,000千元,與 上年度同。 5.推動電影產業應用數位特效加值內容經費 56,000千元,與上年度同。" 2019,5361201100,536640000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,21.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.影視音產業發展中程計畫—廣播電視內容 產業發展旗艦計畫總經費2,550,000千元 ,分年辦理,104至107年度已編列1,332, 759千元,本年度續編498,055千元,較上 年度增列86,798千元。 2.鼓勵製作國產紀錄片計畫經費35,000千元 ,與上年度同。 3.廣播電視節目輔導與管理經費3,585千元 ,較上年度減列辦理廣播電視節目輔導等 相關事務經費399千元。" 2019,5361201200,469441000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,21.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.影視音產業發展中程計畫—流行音樂產業 發展旗艦計畫總經費2,500,000千元,分 年辦理,104至107年度已編列1,830,223 千元,本年度續編445,441千元,較上年 度增列18,199千元。 2.推動流行音樂產業應用數位特效加值內容 經費24,000千元,與上年度同。" 2019,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,21.3.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5361300100,285902000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費257,857千元,較上年度伸算 增列調整待遇等經費7,174千元。 2.基本行政工作維持費28,045千元,較上年 度減列館舍維運等經費186千元。" 2019,5361300200,521327000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.傳統藝術資料庫基礎維運與出版計畫經費 17,865千元,較上年度減列出版傳統藝術 期刊及其他出版品等經費3,193千元。 2.傳統藝術展演交流與推廣計畫經費121,06 1千元,較上年度增列傳統戲曲接班人扶 植計畫等經費50,902千元。 3.傳統藝術展示與營運計畫經費22,140千元 ,較上年度減列文物典藏修護與管理等經 費2,526千元。 4.臺灣音樂資源整合計畫經費34,509千元, 較上年度減列辦理臺灣音樂研究典藏推廣 及傳藝金曲獎音樂會等經費4,009千元。 5.京劇之展演與發展計畫經費39,598千元, 較上年度減列京劇人才培育及國家團隊巡 演等經費4,007千元。 6.豫劇之展演與發展計畫經費25,083千元, 較上年度減列劇曲推廣演出等經費2,454 千元。 7.臺灣國樂展演與發展計畫經費25,182千元 ,較上年度增列辦理國外巡演等經費64千 元。 8.跨藝匯流傳統入心跨域加值發展計畫總經 費2,691,556千元,公務預算負擔2,419,7 68千元,分6年辦理,104至107年度已編 列2,071,373千元,本年度續編第5年經費 229,889千元,較上年度減列339,947千元 。 9.新增科技藝術創作展演平台計畫經費6,00 0千元。 10.上年度臺灣科技融藝創新計畫預算業已 編竣,所列12,653千元如數減列。 11.上年度藝術數位推廣計畫預算業已編竣 ,所列10,350千元如數減列。 12.上年度臺灣行卷─博物館示範計畫預算 本年度不再編列,所列7,500千元如數減 列。" 2019,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,21.4.3,仍照上年度預算數編列。 2019,5361400100,139886000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,21.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費105,935千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 2,280千元。 2.基本行政工作維持費33,951千元,較上年 度增列館務營運用電及宿舍耐震補強等經 費8,006千元。" 2019,5361400200,325647000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,21.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.美術推展工作經費135,471千元,較上年 度增列辦理國際藝術展覽及藝術作品蒐藏 等經費11,635千元。 2.臺灣文化生活品牌國際化計畫-藝術應用 發展經費13,630千元,與上年度同。 3.國美躍昇-邁向國際級美術館建構計畫總 經費483,040千元,分3年辦理,107年度 已編列109,585千元,本年度續編第2年經 費167,553千元,較上年度增列57,968千 元。 4.新增科技藝術共生計畫經費8,993千元。 5.上年度臺灣科技融藝創新計畫預算業已編 竣,所列13,373千元如數減列。" 2019,5361400500,100637000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,21.5.3.1, 2019,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,21.5.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5361500100,118076000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,21.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費88,305千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費2, 021千元。 2.基本行政工作維持費29,771千元,與上年 度同。" 2019,5361500200,161309000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,21.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推廣工藝研究發展經費92,034千元,較上 年度增列辦理臺灣工藝之家產業提升與補 助等經費16,807千元。 2.新增工藝培力地方創生計畫經費69,275千 元。 3.上年度臺灣工藝生活品牌提升旗艦計畫預 算業已編竣,所列53,637千元如數減列。 4.上年度臺灣行卷─博物館示範計畫預算本 年度不再編列,所列13,000千元如數減列 。" 2019,5361509000,0,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般建築及設備,文化支出,21.6.3,"上年度汰換首長專用車1輛預算業已編竣, 所列635千元如數減列。" 2019,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,21.6.4,仍照上年度預算數編列。 2019,5361600100,136260000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,21.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費59,345千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費2, 239千元。 2.基本行政工作維持費76,915千元,較上年 度增列館舍維運等經費234千元。" 2019,5361600200,182526000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,21.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.博物館業務之推展經費74,110千元,較上 年度增列珍貴藏品修復計畫等經費12,654 千元。 2.歷史與文化資產維護發展第三期計畫-臺 灣博物館系統建置計畫總經費738,000千 元,中央負擔527,000千元,分年辦理,1 05至107年度已編列419,541千元,本年度 續編102,716千元,較上年度增列9,169千 元。 3.古物新知-臺博館自然史藏品科技檢測研 究計畫經費5,700千元,較上年度增列藏 品基因檢測等經費300千元。 4.上年度臺灣行卷-博物館示範計畫預算本 年度不再編列,所列30,000千元如數減列 。" 2019,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,21.7.3,仍照上年度預算數編列。 2019,5361700100,113210000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,21.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費73,234千元,較上年度增列員 額8人之人事費、員工薪俸晉級差額及伸 算調整待遇等經費10,481千元。 2.基本行政工作維持費39,976千元,較上年 度增列館舍維運等經費2,225千元。" 2019,5361702000,159198000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,21.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.展示推廣教育活動業務經費14,969千元, 較上年度減列展場設施維護及特展製作等 經費1,422千元。 2.資訊管理經費843千元,較上年度減列通 訊及資訊維護等經費94千元。 3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 費13,407千元,較上年度減列典藏文物保 存及修復等經費1,106千元。 4.卑南遺址公園─基本行政工作維持經費16 ,039千元,較上年度增列參加國際博物館 年會及辦公房舍修繕等經費430千元。 5.工務機電管理業務經費14,552千元,較上 年度減列空調、機電設備之保養及維修等 經費1,617千元。 6.公共服務活動之規劃及推動業務經費7,12 4千元,較上年度減列志工服務等經費792 千元。 7.南科館─基本行政工作維持經費38,604千 元,較上年度增列教育推廣活動、展廳導 覽解說及維運等經費20,000千元。 8.建構智慧型博物館計畫經費20,200千元, 較上年度減列建置行動導覽系統及智慧文 物修復系統等經費4,324千元。 9.新增世界南島文化在臺灣研發計畫經費33 ,460千元。 10.上年度臺灣行卷─博物館示範計畫預算 本年度不再編列,所列30,874千元如數減 列。" 2019,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,21.8.3,仍照上年度預算數編列。 2019,5361800100,72099000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,一般行政,文化支出,21.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費37,015千元,較上年度增列員 額20人之人事費、員工薪俸晉級差額及伸 算調整待遇等經費21,000千元。 2.基本行政工作維持費35,084千元,較上年 度增列水電費及園區清潔、保全等經費8, 802千元。" 2019,5361802000,319959000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,博物館業務之推展,文化支出,21.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人權史料文物蒐集典藏及出版計畫經費33 ,358千元,較上年度增列博物館通訊、人 權學刊出版等經費16,458千元。 2.人權教育展示及推廣計畫經費46,804千元 ,較上年度增列補助推動人權歷史研究、 教育推廣活動等經費20,286千元。 3.維護管理歷史遺址及公共服務優化計畫經 費48,861千元,較上年度增列邀請國內外 藝文人士進行人權主題創作及成果發表等 經費21,566千元。 4.歷史與文化資產維護發展第三期計畫-文 化資產多元永續發展計畫總經費3,672,12 5千元,中央負擔2,509,625千元,分年辦 理,105至107年度已編列1,992,339千元 ,本年度續編499,627千元,本科目編列2 9,896千元,較上年度減列104千元。 5.國家人權博物館中程計畫總經費2,201,90 0千元,分6年辦理,105至107年度已編列 374,290千元,本年度續編第4年經費161, 040千元,較上年度減列14,230千元。" 2019,5361809000,1590000,交通及運輸設備,文化部主管,國家人權博物館,一般建築及設備,文化支出,21.9.3.1, 2019,5361809800,500000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,第一預備金,文化支出,21.9.4,本年度編列第一預備金如列數。 2019,5265010100,466450000,無細項,科技部主管,科技部,一般行政,科學支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費375,758千元,較上年度增列 員額8人之人事費、員工薪俸晉級差額及 伸算調整待遇等經費15,472千元。 2.基本行政工作維持費15,679千元,較上年 度減列科學園區廠商滿意度調查計畫等經 費220千元,增列專家學者出席及審查等 經費218千元,計淨減2千元。 3.資訊管理經費75,013千元,較上年度增列 購置資訊軟硬體設備等經費7,001千元。" 2019,5265012100,205757000,無細項,科技部主管,科技部,國家災害防救科技中心發展計畫,科學支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.災害應用技術之推動與決策支援計畫經費 82,927千元,較上年度增列災害訊息研判 分析等經費4,198千元。 2.防災科技之落實與服務平台計畫經費76,0 00千元,較上年度增列推動公私部門防災 合作計畫及國際合作等經費10,861千元。 3.智慧化颱風洪水技術研究計畫經費46,830 千元,較上年度減列颱風災害預警技術研 究等經費11,061千元。" 2019,5265013100,5178677000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,22.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.晶片設計實作計畫經費429,091千元,較 上年度減列下世代無線通訊毫米波射頻前 端電路設計、製造及量測技術發展等經費 60,016千元,增列晶片系統設計及實作平 台維運等經費7,575千元,計淨減52,441 千元。 2.儀器科技發展計畫經費340,127千元,較 上年度減列生醫科技研發環境建置等經費 119,903千元,增列創價醫材加速平台等 經費85,333千元,計淨減34,570千元。 3.高速計算與網路應用研究計畫經費531,83 8千元,較上年度減列計算設施維運與資 訊服務、科技應用與研發服務等經費82,6 15千元,增列軟體及服務平台開發等經費 28,023千元,計淨減54,592千元。 4.地震工程之運作及發展計畫經費263,464 千元,較上年度減列地震工程服務平台及 智慧型雲端監測預警技術研發等經費33,4 11千元。 5.奈米元件研究與技術人才培育服務計畫經 費543,069千元,較上年度減列高頻量測 服務、元件製作及環境建置等經費62,600 千元,增列奈米元件研究服務環境建置及 維運等經費27,716千元,計淨減34,884千 元。 6.建構全國實驗動物資源服務中心計畫經費 348,087千元,較上年度減列醫材產業價 值鏈臨床前委託試驗機構服務能量等經費 25,215千元。 7.太空科技發展與服務計畫經費1,988,836 千元,較上年度減列衛星關鍵技術研發等 經費23,373千元,增列下世代太空科技發 展先期推動及微衛星發展等經費1,113,43 8千元,計淨增1,090,065千元。 8.科技政策研究與資訊服務計畫經費260,41 8千元,較上年度減列生醫產業商品化環 境建構暨國際人才培育等經費11,823千元 。 9.海洋科技發展計畫經費255,419千元,較 上年度減列海洋科研關鍵實驗室維運及海 洋科學研究專區建置等經費35,280千元, 增列海洋研究船營運及設備維運等經費18 ,069千元,計淨減17,211千元。 10.院務推動及管理計畫經費91,895千元, 較上年度減列維運經費3,316千元。 11.綠能科技發展計畫經費126,433千元,較 上年度減列綠能電子晶片系統之實作與服 務平台、節能元件與晶片整合驗證服務平 台等經費7,441千元,增列離岸風機支撐 結構天然災害風險評估及關鍵組件測試平 台等經費1,974千元,計淨減5,467千元。" 2019,5265013200,1823321000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.業務推動及設施管理等經費1,350,984千 元,與上年度同。 2.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費20 3,327千元,較上年度減列軟X光生醫斷層 掃瞄顯微術等光束線實驗設施建置等經費 117,231千元,增列微米晶體結構解析光 束線建置等經費183,327千元,計淨增66, 096千元。 3.台灣光子源綠能生醫旗艦計畫經費269,01 0千元,較上年度減列微聚焦蛋白質結晶 學光束線建置經費5,490千元。" 2019,5265014100,13369000,無細項,科技部主管,科技部,智慧園區推動規劃及管理,科學支出,22.1.5,"運用資訊與通信技術(ICT)發展智慧園區計 畫總經費1,016,789千元,公務預算負擔255 ,540千元,分4年辦理,其中科技部辦理智 慧園區推動規劃及管理經費,105至107年度 已編列41,620千元,本年度續編最後1年經 費13,369千元,較上年度減列599千元。" 2019,5265018100,31039855000,國家科學技術發展基金,科技部主管,科技部,非營業特種基金,科學支出,22.1.6.1, 2019,5265019800,1510000,無細項,科技部主管,科技部,第一預備金,科學支出,22.1.7,仍照上年度預算數編列。 2019,5165101200,415588000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.2.1,"本年度預算數415,588千元,係輔助國立科 學工業園區實驗高級中學教學及訓輔經費, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及伸算調整 待遇等經費15,744千元。" 2019,5165108100,8904000,科學園區管理局作業基金,科技部主管,新竹科學工業園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.2.2.1, 2019,5265100100,254846000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局,一般行政,科學支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費233,730千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 12,234千元。 2.基本行政工作維持費21,116千元,較上年 度減列行政大樓頂樓太陽能板工程等經費 2,212千元。" 2019,5265101000,108695000,綜合企劃,科技部主管,新竹科學工業園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.2.4.1, 2019,5265101600,1328984000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局,新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫,科學支出,22.2.5,"新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫總 經費2,847,415千元,分5年辦理,106至107 年度已編列709,767千元,本年度續編第3年 經費1,328,984千元,較上年度增列786,929 千元。" 2019,5265109000,0,交通及運輸設備,科技部主管,新竹科學工業園區管理局,一般建築及設備,科學支出,22.2.6.1, 2019,5265109800,1000000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局,第一預備金,科學支出,22.2.7,仍照上年度預算數編列。 2019,5165200200,104829000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.3.1,"本年度預算數104,829千元,係輔助國立中 科實驗高級中學教學及訓輔經費,較上年度 增列國中部教職員8人之人事費等經費2,601 千元。" 2019,5165208100,2130000,科學園區管理局作業基金,科技部主管,中部科學工業園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.3.2.1, 2019,5265200100,246247000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局,一般行政,科學支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費208,091千元,較上年度核實 減列人事費2,707千元。 2.基本行政工作維持費38,156千元,較上年 度增列辦公大樓養護及設施修繕等經費1, 892千元。" 2019,5265201000,1224000,企劃行政,科技部主管,中部科學工業園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.3.4.1, 2019,5265209800,1000000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局,第一預備金,科學支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 2019,5165300200,285712000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.4.1,"本年度預算數285,712千元,係輔助國立南 科國際實驗高級中學教學及訓輔經費,較上 年度增列教職員工薪俸晉級差額等經費11,4 84千元。" 2019,5165308100,6032000,科學園區管理局作業基金,科技部主管,南部科學工業園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.4.2.1, 2019,5265300100,201816000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局,一般行政,科學支出,22.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費153,242千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 846千元。 2.基本行政工作維持費48,574千元,較上年 度減列購置檔案庫房設備等經費684千元 。" 2019,5265301000,43755000,綜合企劃,科技部主管,南部科學工業園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.4.4.1, 2019,5265309800,1000000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局,第一預備金,科學支出,22.4.5,仍照上年度預算數編列。 2019,4066010100,200076000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費150,890千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 5,205千元。 2.基本行政工作維持費49,186千元,較上年 度增列房屋建築養護費及辦公大樓管理費 等556千元。" 2019,4066010200,56032000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,23.1.2,"本年度預算數56,032千元,係辦理金融監理 業務所需經費,較上年度增列建構金融資安 聯防體系計畫及開發資訊系統等經費38,287 千元。" 2019,4066019800,320000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,23.1.3,仍照上年度預算數編列。 2019,4066100100,342317000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費280,988千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 16,476千元。 2.基本行政工作維持費61,329千元,較上年 度減列水電費及資訊軟體維護費等511千 元,增列辦公大樓管理費及房屋建築養護 費等1,511千元,計淨增1,000千元。" 2019,4066100300,7780000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,23.2.2,"本年度預算數7,780千元,係辦理銀行監理 業務所需經費,較上年度增列委託研究計畫 經費及國外旅費等1,141千元。" 2019,4066109000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般建築及設備,財務支出,23.2.3.1, 2019,4066109800,170000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,23.2.4,仍照上年度預算數編列。 2019,4066200100,324095000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費303,042千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 14,431千元。 2.基本行政工作維持費21,053千元,較上年 度增列資訊軟體維護費與設施及機械設備 養護費等636千元。" 2019,4066200400,9208000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,23.3.2,"本年度預算數9,208千元,係辦理證券期貨 市場監理業務所需經費,較上年度增列國外 旅費等512千元。" 2019,4066209000,1080000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,23.3.3.1, 2019,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,23.3.4,仍照上年度預算數編列。 2019,4066300100,143342000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,23.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費126,249千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 3,675千元。 2.基本行政工作維持費17,093千元,較上年 度增列一般事務費、房屋建築養護費及資 訊系統開發經費等2,643千元。" 2019,4066300500,4165000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,23.4.2,"本年度預算數4,165千元,係辦理保險監理 業務所需經費,較上年度減列教育訓練及委 託研究計畫等經費985千元。" 2019,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,23.4.3,仍照上年度預算數編列。 2019,4066400100,421540000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,23.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費382,886千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 15,344千元。 2.基本行政工作維持費38,654千元,較上年 度增列一般事務費及資訊軟硬體設備購置 經費等4,107千元。" 2019,4066400600,23306000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,23.5.2,"本年度預算數23,306千元,係辦理金融機構 檢查業務所需經費,較上年度增列一般事務 費等94千元。" 2019,4066409800,696000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,23.5.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2019,3767010100,229778000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費187,062千元,較上年度增列 員額102人之人事費161,739千元。 2.基本行政工作維持費42,716千元,較上年 度增列辦公室租金及一般事務費等41,379 千元。" 2019,3767010200,312643000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,海洋業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃管理15,722千元,較上年度增列 辦理國家總體海洋政策統合等經費13,828 千元。 2.海域安全作業16,658千元,較上年度增列 辦理海域安全相關演練等經費16,427千元 。 3.新增海洋資源作業132,318千元,係辦理 海洋空間規劃設計、海洋生物資源管理及 海洋產業發展等經費。 4.新增科技文教作業136,431千元,係辦理 國家海洋教育發展策略、海洋文化資產保 存及管理等經費。 5.新增國際發展作業9,257千元,係辦理國 際海洋公約內國法化、對外海洋事務合作 交流及國家總體海洋政策等經費。 6.新增其他設備2,257千元,係購置辦公事 務及資訊設備等經費。" 2019,3767010300,23877000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,海洋研究業務,民政支出,24.1.3,"新增國家海洋研究院籌備處業務運作等經費 如列數。" 2019,3767019000,908000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海洋委員會,一般建築及設備,民政支出,24.1.4.1, 2019,3767019800,3000000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,第一預備金,民政支出,24.1.5,本年度編列第一預備金如列數。 2019,3767100100,11052718000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費11,031,627千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費436,961千元。 2.基本行政工作維持費21,091千元,較上年 度減列機電設備維護等經費2,066千元。" 2019,3767100200,573192000,海巡規劃及管理,海洋委員會主管,海巡署及所屬,海巡業務,民政支出,24.2.2.1, 2019,3767109000,44087000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, 2019,3767109800,25000000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,第一預備金,民政支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 2019,7167200100,96251000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,一般行政,環境保護支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費78,521千元,較上年度增列員 額56人之人事費75,322千元。 2.基本行政工作維持費17,730千元,較上年 度增列辦公大樓租金及一般事務費等17,5 68千元。" 2019,7167200200,100350000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,海洋保育業務,環境保護支出,24.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃作業21,006千元,較上年度增列 研議海洋保育及海洋污染防治相關政策等 經費21,006千元。 2.海洋生物保育作業12,938千元,較上年度 增列海洋野生動物研究調查、監控與救援 等經費12,865千元。 3.海洋環境管理作業66,406千元,較上年度 增列海洋污染清除處理暨污染防治器材搬 運勞務採購計畫等經費1,304千元。" 2019,7167209000,1026000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海洋保育署,一般建築及設備,環境保護支出,24.3.3.1, 2019,7167209800,1000000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,第一預備金,環境保護支出,24.3.4,本年度編列第一預備金如列數。 2019,5169010500,1025034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,25.1.1,"本年度預算數1,025,034千元,係各榮民總 醫院及其分院臨床教學研究經費,與上年度 同。" 2019,5169010700,13380000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.退除役官兵就學獎助1,500千元,較上年 度減列辦理各項推甄考選入學招生委員會 出席費等6千元。 2.退除役官兵職業技術訓練11,880千元,較 上年度減列水電費、物品等1,365千元。" 2019,6169010400,9577854000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,25.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.榮民健康保險經費5,147,078千元,較上 年度減列154,058千元。 2.榮眷健康保險經費1,566,000千元,較上 年度減列191,788千元。 3.榮民健保醫療部分負擔經費2,864,776千 元,較上年度減列59,309千元。" 2019,6269010900,613715000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,25.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費46,562千元,較上年 度減列通訊費及一般事務費等5,407千元 。 2.清寒榮民子女就學補助經費11,195千元, 較上年度增列補助清寒榮民(眷)就讀國中 小學子女例假日及寒暑假午餐經費2,111 千元。 3.志工服務照護榮民作業經費128,251千元 ,較上年度增列服務組長相關出勤費等19 ,495千元。 4.榮民榮眷遺眷急難救助及慰問經費303,08 8千元,與上年度同。 5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費97,2 44千元,較上年度減列903千元。 6.榮民及榮眷生活輔導宣慰及座談4,466千 元,較上年度減列辦理座談等經費788千 元。 7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業2, 038千元,較上年度減列一般事務費、國 內旅費等406千元。 8.海內外退伍軍人聯繫作業11,371千元,較 上年度減列補助退伍軍人社團等經費155 千元。 9.國軍單身退員宿舍服務與管理9,500千元 ,較上年度減列一般事務費等1,677千元 。" 2019,6369010100,4972439000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,25.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,858,536千元,較上年度減 列轉任安置及醫療基金之退休人員於退撫 新制實施前任職年資之優惠存款利息差額 補助等120,548千元。 2.基本行政工作維持費87,564千元,較上年 度減列通訊費、設備及投資等10,554千元 。 3.幹部在職及役男替代役訓練經費3,769千 元,較上年度增列退除役特考錄取人員基 礎訓練等經費1,001千元。 4.辦理統計與資訊管理作業經費68,119千元 ,較上年度減列資訊服務費及軟硬體設備 費等6,731千元。 5.辦理榮民工程公司清理計畫1,954,451千 元,較上年度增列補助榮民工程公司虧損 填補經費1,500,314千元。" 2019,6369010300,2305964000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,25.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對榮民及特定醫療體系之補助1,550,062 千元,較上年度減列補助樂生療養院寄醫 榮民醫療照護費用、各榮總分院收容被棄 養一般民眾及榮民(遺)眷精神病患伙食費 等1,003千元。 2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務341,68 6千元,較上年度增列照顧服務員所需經 費等3,530千元。 3.各級榮民醫院營運督導管理5,072千元, 較上年度增列中央健康保險署代辦健康保 險追扣作業事務費2,000千元。 4.社區醫療服務152,389千元,與上年度同 。 5.醫事人力培訓與專業教育訓練36,909千元 ,較上年度增列配合衛生福利部辦理重點 科別培育公費醫師制度計畫及國防醫學院 代訓公費生等經費5,065千元。 6.高齡醫學發展與照護150,667千元,與上 年度同。 7.安寧緩和醫療照護與推廣69,179千元,與 上年度同。 8.上年度補助各榮總分院榮民養護公務預算 病床轉型護理之家預算業已編竣,所列73 ,900千元如數減列。" 2019,6369010600,4553000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區永續經營,福利服務支出,25.1.7,"本年度預算數4,553千元,係林區經營管理 經費,較上年度減列803千元。" 2019,6369010800,8104430000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,25.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費1,164,170千元,較 上年度增列照顧服務員所需經費等162,43 7千元。 2.就養榮民給與等經費6,908,916千元,較 上年度減列855,850千元。 3.就養榮民養護材料14,195千元,較上年度 減列醫療用品、器材及照護耗材等經費95 1千元。 4.就養榮民文康活動及住院年節慰問8,545 千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 經費1,508千元。 5.廢水廢棄物及環境保護作業8,604千元, 較上年度減列一般事務費等1,518千元。" 2019,6369019000,248240000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,25.1.9.1, 2019,6369019800,19000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,25.1.10,仍照上年度預算數編列。 2019,7669019600,96156245000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,25.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.官兵一次退除役給付8,100,386千元,較 上年度增列一次退伍金等2,539,400千元 。 2.大陸已退來台軍官給付半俸4,868千元, 較上年度減列5,402千元。 3.退休及贍養官兵薪給75,086,378千元,較 上年度增列退休俸及挹注公務人員退休撫 卹基金財務缺口等經費15,008,608千元。 4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,305,60 8千元,較上年度減列88,800千元。 5.退休及贍養官兵眷屬各項補助11,615,180 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 助及子女教育補助費等10,557,171千元。 6.國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金40 0千元,較上年度減列100千元。 7.軍職人員退伍金其他現金給與補償金43,4 25千元,較上年度減列65,811千元。" 2019,7769019700,5944000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,25.1.12,"本年度預算數5,944千元,係辦理退除業務 作業經費,較上年度減列通訊費及一般事務 費等1,608千元。" 2019,3271150100,0,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,26.1.1, 2019,3271150200,0,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,26.1.2, 2019,3271159000,0,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,26.1.3.1, 2019,3271159800,0,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,26.1.4, 2019,3271160100,0,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,26.2.1, 2019,3271160200,0,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,26.2.2.1, 2019,3271160300,0,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,26.2.3.1, 2019,3271160400,0,研究發展,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,26.2.4.1, 2019,3271169000,0,其他設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,26.2.5.1, 2019,3271169800,0,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,26.2.6, 2019,5371160500,0,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,26.2.7, 2019,5171185100,49479157000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,26.3.1,"本年度預算數49,479,157千元,較上年度減 列1,685,877千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 本辦公費、私立學校教職員公教人員保 險保費及外籍英語教師等經費17,940,557 千元。 2.補助各直轄市及縣市學校營養午餐及採用 四章一Q食材、中途學校、國中雜費減免 、學校水電費與老舊校舍整建及相關設施 經費20,700,000千元。 3.補助各直轄市及縣市應繳納之退休教育人 員優惠存款差額利息經費9,838,600千元 。 4.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費1, 000,000千元。" 2019,5871186000,11000000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,26.3.2,"本年度預算數11,000,000千元,係補助各直 轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 計畫等經費,與上年度同。" 2019,5971186100,24700000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,26.3.3,"本年度預算數24,700,000千元,與上年度同 ,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施及 疏濬清淤等經費18,700,000千元。 2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 6,000,000千元。" 2019,6171186600,862948000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,26.3.4,"本年度預算數862,948千元,係補助各直轄 市與縣市依法應負擔之農民健康保險及國民 年金保險等經費,較上年度增列23千元。" 2019,6271186700,6423283000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,26.3.5,"本年度預算數6,423,283千元,係補助各直 轄市及縣市低收入戶生活補助等經費,較上 年度增列1,857,617千元。" 2019,6371186800,32103157000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,26.3.6,"本年度預算數32,103,157千元,係補助各直 轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 老人、婦女福利服務、身心障礙者生活補助 與中低收入老人生活津貼及老年農民福利津 貼等經費,較上年度增列2,469,856千元。" 2019,8671188400,14583478000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,26.3.7,"本年度預算數14,583,478千元,較上年度減 列393,164千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 、對公立醫療院所補助等經費11,692,679 千元。 2.補助各直轄市及縣市應繳納之退休公務、 警察、消防人員優惠存款差額利息經費2, 390,799千元。 3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 費500,000千元。" 2019,8671189100,72753000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市保障財源補助,專案補助支出,26.3.8,"本年度預算數72,753千元,係依地方制度法 規定保障各直轄市及縣市獲配之中央統籌分 配稅款、一般性及專案補助款合計數,不低 於103年度相同基礎之獲配水準,較上年度 減列1,408,753千元。" 2019,8771188500,27600000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,26.3.9,"本年度預算數27,600,000千元,係對直轄市 及縣市平衡預算補助經費,以增裕其財政收 入,較上年度增列4,100,000千元。" 2019,3271550100,0,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,26.4.1, 2019,3271550200,0,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,26.4.2, 2019,3271559800,0,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,26.4.3,