year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note 2009,3102010100,904362000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費680,940千元,較上年度減列 聘用人員6人及資政國策顧問之人事費等7 6,701千元,增列駕駛3人之人事費、員工 薪俸晉級差額及退休離職儲金等9,141千 元,計淨減67,560千元。 2.基本行政工作維持費185,114千元,較上 年度減列總機系統維護、車輛稅捐油料及 購置雜項設備等經費7,460千元,增列開 放參觀、房屋建築養護及物品等經費13,9 63千元,計淨增6,503千元。 3.資訊行政工作維持費30,845千元,較上年 度減列教育訓練費及購置資訊軟硬體設備 等經費511千元,增列資訊設備及系統維 護費1,305千元,計淨增794千元。 4.警衛行政工作維持費7,463千元,較上年 度減列教育訓練費202千元,增列車輛油 料費487千元,計淨增285千元。" 2009,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首國內 外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 其他相關經費等,與上年度同。" 2009,3102010300,18662000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.慶典佈置4,325千元,與上年度同。 2.慶典接待14,337千元,與上年度同。 3.上年度辦理第十二任總統副總統就職相關 預算業已編竣,所列50,000千元如數減列 。" 2009,3102010400,11736000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, 2009,3102010500,15640000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數15,640千元,係辦理新聞聯繫 與發布所需經費,較上年度增列總統部落格 平台系統維運等經費640千元。" 2009,3102010600,34301000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.卸任總統禮遇21,131千元,較上年度減列 第九任卸任總統禮遇經費1,000千元,增 列第十一任卸任總統禮遇經費3,737千元 ,計淨增2,737千元。 2.卸任副總統禮遇13,170千元,較上年度減 列第八任及第九任卸任副總統禮遇經費1, 000千元,增列第十一任卸任副總統禮遇 經費2,155千元,計淨增1,155千元。" 2009,3102010800,8771000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報編印1,045千元,較上年度增列公報 印刷費198千元。 2.印信鑄造頒發3,596千元,較上年度減列 薦級印等印信鑄造經費402千元,增列特 級印、簡級印及職章等印信鑄造經費1,52 4千元,計淨增1,122千元。 3.勳章製造4,130千元,較上年度增列勳章 綬帶材料、絲絨章盒、敬老狀及紀念品等 經費1,274千元。" 2009,3102019000,23000000,營建工程,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, 2009,3102019800,2182000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,仍照上年度預算數編列。 2009,3102100100,171268000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費151,447千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費17,561千元,較上年 度減列公務車租金及油料等經費280千元 ,增列車輛養護及教育訓練費等227千元 ,計淨減53千元。 3.資訊行政工作維持費2,260千元,較上年 度增列教育訓練費及移機還原系統等經費 918千元。" 2009,3102101000,2040000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全議事業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數2,040千元,係國家安全會議 議事業務經費,與上年度同。" 2009,3102102000,9529000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全諮詢研究業務,國務支出,1.2.3,"本年度預算數9,529千元,係國家安全諮詢 研究業務經費,與上年度同。" 2009,3102105000,13941000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國際安全合作研究業務,國務支出,1.2.4,"本年度預算數13,941千元,係國際安全合作 研究業務經費,與上年度同。" 2009,3102109000,2997000,營建工程,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,1.2.5.1, 2009,3102109800,234000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.6,仍照上年度預算數編列。 2009,5202303000,16672000,無細項,總統府主管,國史館,總統文物與珍貴史料數位化,科學支出,1.3.1,"本年度預算數16,672千元,係辦理總統文物 與珍貴史料數位化計畫,較上年度減列水電 費97千元,增列史料委外掃描、拍攝、資料 整理建檔費及購置國家歷史資料庫系統等經 費11,819千元,計淨增11,722千元。" 2009,5302300100,180191000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費155,652千元,較上年度核實 減列人事費6,500千元。 2.基本行政工作維持費23,042千元,較上年 度增列通訊費、倉庫租金及屋頂防水工程 等經費18千元。 3.資訊業務1,497千元,較上年度增列電腦 維護保養及耗材等經費250千元。" 2009,5302301000,55767000,史料採集,總統府主管,國史館,史料採集與典藏,文化支出,1.3.3.1, 2009,5302302000,10743000,無細項,總統府主管,國史館,國史編纂,文化支出,1.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.史籍編撰2,051千元,較上年度增列撰稿 及開發資料庫等經費504千元。 2.人物傳記編撰2,858千元,較上年度增列 資料建檔掃描及全民寫史活動獎勵金等經 費1,186千元。 3.國家歷史資料庫1,730千元,較上年度增 列通訊費及資料建檔等經費90千元。 4.專書叢刊編撰2,376千元,較上年度增列 舉辦學術討論會等經費724千元。 5.總統副總統文物史籍編撰1,728千元,較 上年度減列出版文物書籍等經費74千元。" 2009,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.5,仍照上年度預算數編列。 2009,5202315000,8523000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,拓展數位化計畫,科學支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣省級機關檔案數位化5,231千元,較 上年度減列57千元。 2.新增臺灣總督府府報資料庫建置計畫經費 2,783千元。 3.新增臺灣鹽業檔案數位化計畫經費509千 元。" 2009,5302313000,89360000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費64,715千元,較上年度減列工 友1人之人事費392千元,增列員工薪俸晉 級差額等經費463千元,計淨增71千元。 2.基本行政工作維持費24,645千元,較上年 度減列電子公文及出版品系統資訊維護費 、用電及空調設施設備養護費等經費1,16 3千元,增列駐衛警保全及退休退職人員 三節慰問金等經費741千元,計淨減422千 元。" 2009,5302314000,11274000,採集文獻暨文物大樓營運,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.3.1, 2009,5202400100,412662000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費189,344千元,較上年度核實 增列人事費10,647千元。 2.基本行政工作維持費78,953千元,較上年 度增列郵電通訊、文具紙張及房屋建築養 護費等經費15,036千元。 3.資訊技術服務99,905千元,較上年度減列 其他業務租金等經費1,733千元。 4.場地設施管理35,390千元,較上年度減列 空調主機設備汰換及房屋建築修繕等經費 14,676千元。 5.幼稚園運作維持9,070千元,較上年度減 列臨時人員酬金30千元。" 2009,5202401000,518592000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, 2009,5202402000,2670412000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, 2009,5202409000,466150000,營建工程,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.4.1, 2009,5202409800,5410000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.5,仍照上年度預算數編列。 2009,3203010100,558555000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費480,610千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費76,797千元,較上年 度減列1,512千元,包括: (1)法規案卷資料數位化系統建置計畫─ 資料建檔總經費3,250千元,分3年辦理 ,96至97年度已編列2,000千元,本年 度續編最後1年經費1,250千元,較上年 度增列250千元。 (2)基本工作維持費75,547千元,較上年 度減列水電費、油料費、通訊費等1,76 2千元。 3.慶典佈置經費200千元,與上年度同。 4.檔案縮影典藏及維護費948千元,與上年 度同。" 2009,3203010700,5347000,政策審議議事,行政院主管,行政院,施政業務,行政支出,2.1.2.1, 2009,3203010900,4323000,無細項,行政院主管,行政院,法制業務,行政支出,2.1.3,"本年度預算數4,323千元,係辦理法規審議 編譯及訴願審議督導業務經費,較上年度減 列辦理重要法制、訴願事項委託研究經費15 千元。" 2009,3203011100,9000000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.4,"本年度預算數9,000千元,係行政院長行使 職權之相關必要支出,與上年度同。" 2009,3203011500,45308000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費13,125千元,較上年 度增列電腦軟硬體設備費等123千元。 2.科技研究發展企劃19,030千元,較上年度 減列約聘僱人員待遇等4,496千元。 3.科技顧問會議6,764千元,較上年度增列 辦理科技顧問會議場地租金及邀請專家學 者參加科技顧問會議出席費等2,464千元 。 4.重點科技發展推動計畫815千元,較上年 度增列委託辦理科技政策管理規劃研究計 畫經費64千元。 5.產業策略會議4,192千元,較上年度增列 邀請專家學者參加產業策略會議出席費及 會議資料撰稿費等1,784千元。 6.行政院科技會報582千元,與上年度同。 7.生物技術發展推動計畫800千元,與上年 度同。" 2009,3203011600,49896000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南部聯合服務業務19,511千元,較上年度 減列購置電腦軟硬體設備經費872千元。 2.中部聯合服務業務15,073千元,較上年度 減列購置電腦軟硬體設備經費672千元。 3.東部聯合服務業務15,312千元,較上年度 減列水電費等66千元。" 2009,3203011700,59849000,無細項,行政院主管,行政院,飛航安全業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費38,806千元,較上年度增列員 工晉級薪差額等人事費925千元。 2.基本行政工作維持費9,444千元,較上年 度減列臨時人員酬金等經費349千元。 3.失事調查能量建立業務2,669千元,較上 年度減列教育訓練等經費150千元。 4.飛航安全研發及企劃4,760千元,較上年 度減列建置飛航自願系統資料庫等經費21 9千元。 5.調查實驗室能量建立與維持4,170千元, 較上年度減列購置實驗室檢查設備等經費 264千元。" 2009,3203011800,35208000,無細項,行政院主管,行政院,國土安全規劃,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土安全規劃6,956千元,與上年度同。 2.新增國家關鍵基礎設施防護計畫28,252千 元,主要係辦理國家關鍵基礎設施計畫等 所需經費。" 2009,3203019000,10600000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.9.1, 2009,3203019800,3000000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.10,仍照上年度預算數編列。 2009,3203100100,652060000,無細項,行政院主管,主計處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費619,449千元,較上年度減列 工友1人之人事費450千元,增列員工薪俸 晉級差額等791千元,計淨增341千元。 2.基本行政工作維持費32,611千元,較上年 度減列油料費等793千元。" 2009,3203101000,5158000,中央總預算核編及執行,行政院主管,主計處,公務機關歲計會計業務,行政支出,2.2.2.1, 2009,3203101100,3020000,特種基金預算核編及執行,行政院主管,主計處,特種基金歲計會計業務,行政支出,2.2.3.1, 2009,3203101200,4252000,統計行政與統計標準,行政院主管,主計處,統計業務,行政支出,2.2.4.1, 2009,3203101300,39075000,基本國勢調查,行政院主管,主計處,普查及抽樣調查業務,行政支出,2.2.5.1, 2009,3203101500,16479000,無細項,行政院主管,主計處,主計業務視導與訓練,行政支出,2.2.6,"本年度預算數16,479千元,係辦理主計人員 訓練及主計業務研究視導經費,較上年度減 列教育訓練費等600千元。" 2009,3203109000,850000,交通及運輸設備,行政院主管,主計處,一般建築及設備,行政支出,2.2.7.1, 2009,3203109800,1350000,無細項,行政院主管,主計處,第一預備金,行政支出,2.2.8,仍照上年度預算數編列。 2009,3203110100,160541000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費153,475千元,較上年度減列 職員1人、約僱人員1人之人事費1,359千 元,增列員工薪俸晉級差額等1,290千元 ,計淨減69千元 。 2.基本行政工作維持費7,066千元,較上年 度減列水電費等132千元。" 2009,3203111000,10633000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,各機關應用電子計算機作業之審查輔導,行政支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.各機關申請設置及應用電腦之審議查核經 費570千元,與上年度同。 2.政府機關應用電腦之輔導經費10,063千元 ,較上年度減列推動縣市預算會計及財政 系統資訊服務費等1,247千元。" 2009,3203111100,7844000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機作業系統之分析設計,行政支出,2.3.3,"本年度預算數7,844千元,係辦理資訊系統 分析與設計經費,較上年度增列政府歲計會 計等系統推廣訓練費617千元。" 2009,3203111200,4789000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機技術之研究與訓練,行政支出,2.3.4,"本年度預算數4,789千元,係推動電子計算 機技術之研究與訓練經費,較上年度增列資 訊服務費等630千元。" 2009,3203111300,13897000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機之管理與資料處理,行政支出,2.3.5,"本年度預算數13,897千元,係辦理電子計算 機之管理與資料處理經費,與上年度同。" 2009,3203111400,4060000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,資訊系統推廣服務,行政支出,2.3.6,"本年度預算數4,060千元,係辦理資訊管理 業務經費,與上年度同。" 2009,3203119000,40000,交通及運輸設備,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般建築及設備,行政支出,2.3.7.1, 2009,3203119800,500000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,第一預備金,行政支出,2.3.8,仍照上年度預算數編列。 2009,3903201100,161409000,國際新聞規劃及研究,行政院主管,新聞局,國際新聞業務,外交支出,2.4.1.1, 2009,5303200100,605770000,無細項,行政院主管,新聞局,一般行政,文化支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費563,493千元,較上年度增列 駐外人員退休離職儲金等10,141千元。 2.基本行政工作維持費42,277千元,較上年 度減列電費及油料等經費493千元。" 2009,5303201000,4718000,新聞發布與新聞聯繫工作,行政院主管,新聞局,國內新聞業務,文化支出,2.4.3.1, 2009,5303201200,542374000,廣播電視事業輔導,行政院主管,新聞局,大眾傳播事業輔導,文化支出,2.4.4.1, 2009,5303201300,44452000,無細項,行政院主管,新聞局,綜合計畫業務,文化支出,2.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊系統維護暨資訊安全推動41,912千元 ,較上年度減列網路暨資訊安全防護服務 監控計畫經費6,285千元,增列建置電腦 應用系統等經費10,000千元,計淨增3,71 5千元。 2.辦理兩岸傳播及新聞交流787千元,與上 年度同。 3.業務發展興革研究與管制考核1,753千元 ,與上年度同。" 2009,5303201600,306938000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央通訊社捐助,文化支出,2.4.6,"本年度編列對財團法人中央通訊社捐助306, 938千元,與上年度同。" 2009,5303201800,490357000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央廣播電台捐助,文化支出,2.4.7,"本年度編列對財團法人中央廣播電台捐助49 0,357千元,與上年度同。" 2009,5303201900,900000000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人公視基金會捐贈,文化支出,2.4.8,"本年度編列對財團法人公共電視基金會捐贈 900,000千元,與上年度同。" 2009,5303202100,30991000,無細項,行政院主管,新聞局,地方新聞業務,文化支出,2.4.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費8,121千元,較上年 度減列水電及油料等經費136千元。 2.辦理政府施政基層宣導17,965千元,較上 年度減列與地方政府合辦政策傳播活動及 中興新村再發展計畫宣導經費2,915千元 ,增列辦理公民新聞寫作訓練1,000千元 ,計淨減1,915千元。 3.台灣影像部落閣管理與運用2,861千元, 較上年度增列行銷推廣活動經費800千元 。 4.辦理地方輿情蒐集反映2,044千元,與上 年度同。" 2009,5303209000,3220000,其他設備,行政院主管,新聞局,一般建築及設備,文化支出,2.4.10.1, 2009,5303209800,4260000,無細項,行政院主管,新聞局,第一預備金,文化支出,2.4.11,仍照上年度預算數編列。 2009,3203300100,339799000,無細項,行政院主管,人事行政局,一般行政,行政支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費301,801千元,較上年度減列 職員1人、工友1人之人事費1,113千元, 增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 376千元,計淨減737千元。 2.基本行政工作維持費27,842千元,較上年 度減列地方處辦公廳舍搬遷及購置視聽設 備等經費13,570千元,增列空調系統主機 汰換及管理費等4,466千元,計淨減9,104 千元。 3.人事行政資訊工作經費9,470千元,較上 年度增列講座鐘點費100千元。 4.人事資料登記管理經費686千元,與上年 度同。" 2009,3203302100,110972000,創新人事服務,行政院主管,人事行政局,人事業務之策進執行及人員之考訓,行政支出,2.5.2.1, 2009,3203309800,1080000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一預備金,行政支出,2.5.3,仍照上年度預算數編列。 2009,7603303400,60904000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付50 ,418千元,較上年度減列優惠存款利息差 額補助費15,173千元。 2.第一屆資深立法委員自願退職給付10,486 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 助費1,187千元。" 2009,7603303600,9702000,無細項,行政院主管,人事行政局,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.5.5,"本年度預算數9,702千元,係辦理中央公教 員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 公殘廢死亡慰問給付經費,與上年度同。" 2009,7603304300,40000000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.5.6,"本年度預算數40,000千元,係辦理各機關學 校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 舊制退撫給付,與上年度同。" 2009,8903304500,2374942000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.5.7,"本年度預算數2,374,942千元,係辦理公教 人員婚喪生育及子女教育補助費,與上年度 同。" 2009,3203310100,58269000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費50,834千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費956千元。 2.基本行政工作維持費7,435千元,較上年 度減列設施及機械設備養護等經費2,013 千元。" 2009,3203311000,87354000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.在職訓練研習課程經費61,371千元,較上 年度減列學員講義教材印製等經費59千元 。 2.訓練輔導行政維持費3,499千元,較上年 度減列各項研習班所需文具用品等經費1, 309千元。 3.人力資源研究發展經費18,446千元,較上 年度增列學習網站營運及線上帶領服務費 平台等客服經費5,167千元。 4.網路教學系統4,038千元,較上年度減列 委託整體規劃學習網站維運等經費1,700 千元。 5.上年度辦理在職進修專業課程預算業已編 竣,所列1,101千元如數減列。" 2009,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,2.6.3,仍照上年度預算數編列。 2009,3203320100,62506000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費54,652千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,025千元。 2.基本行政工作維持費7,854千元,較上年 度減列公文掃描等經費414千元,增列資 訊系統備援主機及空調系統主機更新等經 費1,499千元,計淨增1,085千元。" 2009,3203321000,10988000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,宿舍管理及福利服務,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃841千元,與上年度同。 2.眷舍處理1,045千元,較上年度減列國有 眷舍房地標售作業費及產籍審查費等6,74 3千元,增列築巢優利貸文宣印製等經費4 12千元,計淨減6,331千元。 3.宿舍管理3,143千元,較上年度減列水電 費及全國宿舍管理系統維護費107千元, 增列承德首長宿舍對講機系統及保險費等 1,575千元,計淨增1,468千元。 4.急難貸款及福利服務1,119千元,與上年 度同。 5.員工文康活動4,840千元,較上年度減列 各項比賽裁判費、出席費等經費294千元 。" 2009,3203329000,0,其他設備,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,一般建築及設備,行政支出,2.7.3.1, 2009,3203329800,100000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,第一預備金,行政支出,2.7.4,仍照上年度預算數編列。 2009,7303321000,0,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,國有眷舍房地處理一次補助費,社區發展支出,2.7.5,"上年度辦理國有眷舍房地處理一次補助費預 算業已編竣,所列148,656千元如數減列。" 2009,3203330100,93000000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費85,094千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費177千元。 2.基本行政工作維持費7,906千元,較上年 度增列退休人員三節慰問金及雜項設備購 置等135千元。" 2009,3203330200,47122000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務管理12,313千元,較上年度減列講座 鐘點費等283千元。 2.學員服務12,086千元,較上年度減列兼職 醫師交通費及學員伙食費等經費176千元 。 3.圖書資訊管理14,831千元,較上年度增列 數位學習及資訊設備維護等經費417千元 。 4.學員事務管理7,892千元,較上年度減列 中興新村再發展計畫-南區培訓研習會議 中心先期規劃費等3,539千元。" 2009,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,2.8.3,仍照上年度預算數編列。 2009,5303400100,467656000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費442,366千元,較上年度減列 技工3人、駕駛1人及工友2人之人事費4,2 39千元,增列職員18人之人事費及員工薪 俸晉級差額等經費22,039千元,計淨增17 ,800千元。 2.基本行政工作維持費25,290千元,較上年 度增列故宮年報及工作報告印製、電機及 院區設施維護等經費4,348千元。" 2009,5303400200,6005000,器物管理,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理,文化支出,2.9.2.1, 2009,5303400300,53499000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物展覽,文化支出,2.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文物展出經費29,110千元,較上年度減列 電費、特展說明書及故宮導覽圖印製等經 費1,640千元,增列購置正館清潔用品等 經費1,392千元,計淨減248千元。 2.社教與推廣經費5,134千元,較上年度減 列台日學術文化交流經費300千元,增列 教育推廣活動等經費2,286千元,計淨增1 ,986千元。 3.開放研究用專業圖書館經費8,685千元, 較上年度減列購置研究用圖書等經費1,50 0千元。 4.本院周圍環境美化與維持經費9,231千元 ,較上年度增列正館陳列室清潔外包等經 費1,350千元。 5.第二展覽館管理與維護經費1,262千元, 與上年度同。 6.出席國際會議經費77千元,與上年度同。" 2009,5303400400,900000,文物登錄及徵集,行政院主管,國立故宮博物院,文物徵集及資料管理,文化支出,2.9.4.1, 2009,5303400500,7117000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物攝影出版,文化支出,2.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.出版品編印經費2,502千元,與上年度同 。 2.文物攝照經費1,987千元,較上年度增列 更新老舊底片拍攝材料及沖洗等經費520 千元。 3.出版品推廣經費1,165千元,與上年度同 。 4.品牌圖像授權經費1,463千元,較上年度 減列辦理商標海外註冊等經費518千元。" 2009,5303400600,2929000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物科技研析維護,文化支出,2.9.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.維護院藏文物經費2,160千元,較上年度 增列購置文物修護材料及工具等經費110 千元。 2.文物保存暨相關研究經費699千元,較上 年度減列文物保存設備維護經費20千元。 3.出席國際會議經費70千元,與上年度同。" 2009,5303400700,14685000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全系統管理維護,文化支出,2.9.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.安全系統設備測試及維修經費12,209千元 ,較上年度減列安全監控預警系統及閉路 電視監視系統等經費9,084千元,增列庫 房門禁系統更新經費5,500千元,計淨減3 ,584千元。 2.安全管制管理及教育訓練經費769千元, 與上年度同。 3.警衛守護及消防經費1,707千元,較上年 度增列駐衛警訓練等經費84千元。" 2009,5303400800,1000000000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,故宮南部院區籌建,文化支出,2.9.8,"故宮南部院區籌建計畫,原編列擴大公共建 設投資計畫特別預算,自本年度起依規定納 入總預算編列,總經費7,108,643千元,分 年辦理,92至97年度已編列2,430,412千元 ,本年度續編列1,000,000千元。" 2009,5303409000,26480000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.9.9.1, 2009,5303409800,2000000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.9.10,本年度預算數較上年度增列如列數。 2009,5903500100,505144000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費478,438千元,較上年度增列 職員5人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費7,135千元。 2.基本行政工作維持費25,906千元,較上年 度減列油料等經費165千元。 3.經建計畫宣導經費800千元,與上年度同 。" 2009,5903501000,30530000,研擬國家建設計畫,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之設計、研審及協調,其他經濟服務支出,2.10.2.1, 2009,5903501100,4687000,強化國家建設財務規劃審議及有效運用國家資金,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之評估及考核,其他經濟服務支出,2.10.3.1, 2009,5903508100,3200000000,離島建設基金,行政院主管,經濟建設委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.10.4.1, 2009,5903509000,2010000,交通及運輸設備,行政院主管,經濟建設委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.10.5.1, 2009,5903509800,900000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.10.6,仍照上年度預算數編列。 2009,4003510100,141196000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費118,503千元,較上年度增列 駕駛6人之人事費2,836千元。 2.基本行政工作維持費22,693千元,較上年 度增列一般事務費等2,696千元。" 2009,4003510200,12791000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,2.11.2,"本年度預算數12,791千元,係辦理金融監理 業務所需經費,較上年度減列通訊費及出席 費等1,185千元。" 2009,4003519800,1400000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,2.11.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2009,4003520100,241341000,無細項,行政院主管,銀行局,一般行政,財務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費191,809千元,較上年度減列 駕駛1人之人事費700千元,增列員工薪俸 晉級差額等經費3,545千元,計淨增2,845 千元。 2.基本行政工作維持費49,532千元,較上年 度減列委外建檔等經費1,878千元,增列 汰購檔案庫房鐵櫃等經費670千元,計淨 減1,208千元。" 2009,4003520300,7284000,無細項,行政院主管,銀行局,銀行監理,財務支出,2.12.2,"本年度預算數7,284千元,係辦理銀行監理 業務所需經費,較上年度減列通訊費等1,83 2千元。" 2009,4003529000,40000,交通及運輸設備,行政院主管,銀行局,一般建築及設備,財務支出,2.12.3.1, 2009,4003529800,800000,無細項,行政院主管,銀行局,第一預備金,財務支出,2.12.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2009,4003530100,232995000,無細項,行政院主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費219,776千元,較上年度減列 駕駛2人所需人事費112千元。 2.基本行政工作維持費13,219千元,較上年 度增列辦公設施及機械設備養護費等383 千元。" 2009,4003530400,6545000,無細項,行政院主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,2.13.2,"本年度預算數6,545千元,係辦理證券期貨 市場監理業務所需經費,較上年度減列購置 專業書籍等經費136千元。" 2009,4003539000,0,交通及運輸設備,行政院主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,2.13.3.1, 2009,4003539800,1200000,無細項,行政院主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,2.13.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2009,4003540100,81291000,無細項,行政院主管,保險局,一般行政,財務支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費70,791千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費640千元。 2.基本行政工作維持費10,500千元,較上年 度減列臨時人員酬金1,790千元,增列一 般事務費等697千元,計淨減1,093千元。" 2009,4003540500,5732000,無細項,行政院主管,保險局,保險監理,財務支出,2.14.2,"本年度預算數5,732千元,係辦理保險監理 業務所需經費,較上年度增列物品及印製保 險法令彙編等經費345千元。" 2009,4003549800,800000,無細項,行政院主管,保險局,第一預備金,財務支出,2.14.3,仍照上年度預算數編列。 2009,4003550100,255690000,無細項,行政院主管,檢查局,一般行政,財務支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費237,062千元,較上年度核實 減列人事費572千元。 2.基本行政工作維持費18,628千元,較上年 度減列一般事務費等349千元。" 2009,4003550600,6426000,無細項,行政院主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,2.15.2,"本年度預算數6,426千元,係辦理金融機構 檢查業務所需經費,較上年度減列物品及資 料印製費等1,366千元。" 2009,4003559800,2400000,無細項,行政院主管,檢查局,第一預備金,財務支出,2.15.3,仍照上年度預算數編列。 2009,3703600100,78897000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費69,487千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及台灣省、福建省選委會 裁撤移入員工12人之人事費等15,444千元 。 2.基本行政工作維持費8,894千元,較上年 度增列一般事務費等288千元。 3.召開委員會議經費461千元,與上年度同 。 4.推動政風工作經費55千元,與上年度同。" 2009,3703601000,19187000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.選務策進工作經費5,332千元,較上年度 增列業務費100千元。 2.投開票所工作人員訓儲及選舉宣導計畫經 費133千元,與上年度同。 3.公民投票審議委員會經費2,388千元,與 上年度同。 4.新增辦理及督導地方公職人員選舉經費11 ,334千元。 5.上年度辦理第12任總統、副總統選舉經費 預算業已編竣,所列1,273,951千元如數 減列。" 2009,3703601100,321954000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費303,450千元,較上年度減列 台灣省及福建省選委會裁撤之人事費、兼 職費、慰問金等15,251千元。 2.基本行政工作維持費18,504千元,較上年 度減列台灣省及福建省選委會裁撤之水電 、稅捐、養護費及國內旅費等281千元。" 2009,3703601300,431046000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.16.4,"本年度預算數431,046千元,係依公職人員 選舉罷免法第43條第5項規定編列政黨競選 費用補助金,較上年度減列9,496千元。" 2009,3703609000,0,交通及運輸設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.16.5.1, 2009,3703609800,825000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.16.6,仍照上年度預算數編列。 2009,5303700100,272210000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,197千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費574千元。 2.基本行政工作維持費131,013千元,較上 年度增列工程施工查核及委外人力等經費 2,549千元。" 2009,5303701000,87702000,文化發展策劃與推動,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化發展業務,文化支出,2.17.2.1, 2009,5303701100,147245000,文學歷史語文及文化傳播工作,行政院主管,文化建設委員會及所屬,人文及文化傳播業務,文化支出,2.17.3.1, 2009,5303701400,656704000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,社區營造業務,文化支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新故鄉社區營造第二期計畫,總經費1,82 4,000千元,分6年辦理,97年度已編列24 5,240千元,本年度續編第2年經費295,95 7千元,較上年度增列補助各縣市政府辦 理行政社造化輔導、社區文化深耕及社區 創新實驗等經費50,717千元。 2.文化服務替代役經費24,747千元,較上年 度增列替代役生活輔導及管理1,395千元 。 3.磐石行動-地方文化環境發展計畫,總經 費3,000,000千元,分6年辦理,97年度已 編列389,009千元,本年度續編第2年經費 336,000千元,較上年度減列補助各縣市 政府辦理地方文化空間功能整合與核心文 化設施升級等經費53,009千元。" 2009,5303701500,234371000,視覺藝術之策劃與推動,行政院主管,文化建設委員會及所屬,表演及視覺藝術業務,文化支出,2.17.5.1, 2009,5303701600,221416000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,國際文化交流業務,文化支出,2.17.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國際文化交流推展193,408千元,較上年 度增列辦理台灣獎及各項藝術交流補助等 經費30,338千元。 2.兩岸文化交流推展28,008千元,較上年度 增列兩岸交流參加展覽等經費19,260千元 。" 2009,5303701700,1093942000,文化資產總管理處籌備業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化資產業務,文化支出,2.17.7.1, 2009,5303701800,64846000,新竹生活美學館業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,生活美學業務,文化支出,2.17.8.1, 2009,5303709800,15000000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.17.9,仍照上年度預算數編列。 2009,6403750100,126879000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般行政,國民就業支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費97,970千元,較上年度減列工 友1人之人事費560千元,增列員工薪俸晉 級差額等經費1,089千元,計淨增529千元 。 2.基本行政工作維持費18,451千元,較上年 度減列車輛養護費等45千元,增列推動訓 練課程影音化等經費1,164千元,計淨增1 ,119千元。 3.資訊管理10,458千元,較上年度減列資訊 服務費等經費1,236千元,增列購置數位 教學平台軟體經費1,000千元,計淨減236 千元。" 2009,6403751000,45660000,青年創業輔導與創業理念培育,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,青年輔導工作,國民就業支出,2.18.2.1, 2009,6403751200,69496000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,職業訓練,國民就業支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費46,906千元,較上年度減列職 員1人之人事費及夜間在職訓練鐘點費等1 ,502千元,增列員工薪俸晉級差額等經費 666千元,計淨減836千元。 2.基本行政工作維持費6,421千元,較上年 度減列油料、車輛及辦公器具養護費等14 6千元,增列首長座車、車輛保險費、學 員宿舍維修費及退休人員三節慰問金等2, 025千元,計淨增1,879千元。 3.培育青年專業技能訓練業務經費16,169千 元,較上年度減列受訓學員材料費及購置 訓練設備等經費1,301千元。" 2009,6403759000,0,交通及運輸設備,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,2.18.4.1, 2009,6403759800,1340000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,第一預備金,國民就業支出,2.18.5,仍照上年度預算數編列。 2009,3203800100,277391000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,一般行政,行政支出,2.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費256,187千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,500千元。 2.基本行政工作維持費21,204千元,較上年 度減列公務車輛養護費等經費245千元。" 2009,3203801000,18639000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,研究發展,行政支出,2.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理各類專案研究經費7,449千元,較上 年度減列辦理政策性專案研究等經費344 千元。 2.民意與國情調查分析經費3,151千元,較 上年度增列辦理一般民眾對施政反應民意 調查等經費151千元。 3.推動研究發展工作經費1,500千元,較上 年度減列辦理政策知識系統維護等經費2, 071千元。 4.推動為民服務工作經費6,539千元,較上 年度增列辦理行政院服務品質獎等經費3, 200千元。" 2009,3203801100,6735000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,綜合計畫,行政支出,2.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研擬行政院年度施政方針經費30千元,與 上年度同。 2.推動綜合計畫作業經費1,695千元,較上 年度減列辦理機關組織案件處理機制作業 等經費55千元。 3.加強施政計畫作業經費2,280千元,與上 年度同。 4.推動中長程計畫作業經費1,175千元,與 上年度同。 5.推動政府再造工作經費1,555千元,較上 年度減列組織改造說明會等經費500千元 。" 2009,3203801200,7503000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,管制考核,行政支出,2.19.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要專案追蹤管制經費738千元,較上年 度減列辦理專案追蹤考核作業等經費115 千元。 2.施政計畫管制經費3,687千元,與上年度 同。 3.行政機關考成經費1,570千元,較上年度 減列辦理施政績效評估作業等經費500千 元。 4.國營事業考成經費523千元,與上年度同 。 5.增進管考功能經費985千元,較上年度減 列辦理各機關管考業務技能訓練等經費45 千元。" 2009,3203801300,219335000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,資訊管理,行政支出,2.19.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.統籌規劃行政資訊系統經費3,050千元, 較上年度減列參加國際會議國外旅費等經 費100千元。 2.協調各機關推動行政資訊系統經費211,21 3千元,較上年度減列辦理自由軟體推廣 等經費500千元。 3.規劃協調及推動政府機關實施辦公室自動 化經費1,004千元,較上年度減列推動辦 公室自動化作業經費500千元。 4.發展研考資訊系統經費2,225千元,較上 年度減列建置研考業務資訊系統等經費60 0千元。 5.規劃及管理電腦系統經費1,843千元,較 上年度減列資訊作業設備系統維護等經費 2,375千元。" 2009,3203801400,40707000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府出版品管理,行政支出,2.19.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資料編印經費1,819千元,較上年度減列 編印研考雙月刊等經費100千元。 2.政府機關出版品管理經費6,804千元,與 上年度同。 3.資料蒐集管理經費5,469千元,較上年度 減列推廣政府資料回應網等經費100千元 。 4.行政院公報發行及推廣經費26,615千元, 較上年度減列公報郵寄經費110千元。" 2009,3203801600,12757000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,地方發展,行政支出,2.19.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費3,865千元,較上年 度減列公務郵資、水電及辦公文具用品等 經費1,541千元。 2.綜合規劃經費4,839千元,較上年度減列 辦理推動府際合作協調等經費273千元。 3.地方治理經費4,053千元,與上年度同。" 2009,3203801700,1183230000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府資通建設,行政支出,2.19.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.優質網路政府基礎服務計畫,總經費1,26 2,922千元,分4年辦理,97年度已編列27 8,160千元,本年度續編第2年經費256,23 0千元,較上年度減列21,930千元。 2.國家資通安全技術服務與防護管理精進計 畫,總經費1,320,000千元,分4年辦理, 97年度已編列330,000千元,本年度續編 第2年經費330,000千元,與上年度同。 3.便捷資訊交換整合服務計畫,總經費351, 000千元,分4年辦理,97年度已編列85,5 50千元,本年度續編第2年經費101,000千 元,較上年度增列15,450千元。 4.民眾e管家計畫,總經費280,000千元,分 4年辦理,97年度已編列65,000千元,本 年度續編第2年經費59,000千元,較上年 度減列6,000千元。 5.充實基層機關資訊設施及應用計畫,總經 費908,000千元,分3年辦理,本年度編列 第1年經費48,000千元。 6.政府e公務計畫,總經費982,000千元,分 4年辦理,97年度已編列272,800千元,本 年度續編第2年經費325,000千元,較上年 度增列52,200千元。 7.無障礙資訊服務暨數位落差評估計畫,總 經費232,000千元,分4年辦理,97年度已 編列57,780千元,本年度續編第2年經費6 4,000千元,較上年度增列6,220千元。" 2009,3203801800,107400000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,營造國際生活環境,行政支出,2.19.9,"營造國際生活環境計畫,總經費205,000千 元,分2年辦理,97年度已編列95,650千元 ,本年度續編最後1年經費107,400千元,較 上年度增列11,750千元。" 2009,3203809000,0,交通及運輸設備,行政院主管,研究發展考核委員會,一般建築及設備,行政支出,2.19.10.1, 2009,3203809800,300000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,第一預備金,行政支出,2.19.11,仍照上年度預算數編列。 2009,5203802100,96250000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,社會發展政策研究,科學支出,2.19.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.前瞻性跨領域整合型政策研究計畫46,250 千元,較上年度增列辦理跨部會委託研究 議題等經費7,357千元。 2.強化重要施政研究發展工作計畫50,000千 元,較上年度增列補助各機關重要業務政 策研究議題等經費20,830千元。" 2009,3203810100,137587000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費120,645千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費16,942千元,與上年 度同。" 2009,3203811000,5108000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案管理綜合規劃與宣導1,359千元,與 上年度同。 2.檔案管理專業培訓500千元,與上年度同 。 3.檔案管理評鑑作業2,684千元,較上年度 減列辦理機關檔案管理金檔獎等作業經費 155千元。 4.研究發展與合作交流565千元,較上年度 增列辦理檔案管理專案研究等作業經費15 5千元。" 2009,3203811100,2909000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案立案編目1,968千元,較上年度減列 辦理國家檔案編目建檔作業經費527千元 。 2.檔案徵集移轉941千元,較上年度增列辦 理檔案保存價值鑑定作業經費527千元。" 2009,3203811200,3989000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案庫房設施輔導115千元,較上年度增 列辦理機關檔案庫房設施觀摩等作業經費 115千元。 2.國家檔案保存修護3,256千元,較上年度 減列辦理檔案保存維護輔導推廣等作業經 費115千元。 3.檔案複製儲存作業618千元,與上年度同 。" 2009,3203811300,2917000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.20.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案應用制度作業250千元,與上年度同 。 2.檔案目錄彙送420千元,與上年度同。 3.國家檔案開放應用741千元,與上年度同 。 4.檔案展覽推廣1,506千元,與上年度同。" 2009,3203811400,5418000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.20.6,"本年度預算數5,418千元,係辦理辦公室自 動化作業經費,與上年度同。" 2009,3203811600,150000000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案數位服務計畫,行政支出,2.20.7,"國家檔案數位服務計畫,總經費553,000千 元,分4年辦理,97年度已編列97,589千元 ,本年度續編列第2年經費150,000千元,較 上年度增列52,411千元。" 2009,3203819000,0,交通及運輸設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.20.8.1, 2009,3203819800,100000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.20.9,仍照上年度預算數編列。 2009,5203812100,10438000,無細項,行政院主管,檔案管理局,臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫,科學支出,2.20.10,"臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫,總經費10 9,800千元,分6年辦理,96至97年度已編列 19,849千元,本年度續編列第3年經費10,43 8千元,較上年度減列3,547千元。" 2009,5803850100,590231000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.21.1,"本年度預算數590,231千元,均屬人事費, 較上年度增列職員6人之人事費7,950千元、 員工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 保保險費等經費50,830千元,合共增列58,7 80千元。" 2009,5803859800,100000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.21.2,仍照上年度預算數編列。 2009,3203900100,313673000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費282,037千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,132千元。 2.基本行政工作維持費24,185千元,較上年 度減列通訊費及印刷費等954千元,增列 汰換大樓空調設備等經費6,307千元,計 淨增5,353千元。 3.資訊管理7,451千元,較上年度增列購置 資訊軟硬體設備等經費1,800千元。" 2009,3203901000,36654000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸協商規劃經費5,000千元,較上年度 增列辦理預備性磋商會議、強化談判幕僚 培訓等經費3,660千元。 2.大陸情勢研判經費5,953千元,較上年度 增列與國內外學術研究團體共同舉辦中國 大陸情勢研判國際研討會等經費850千元 。 3.政策規劃經費6,136千元,較上年度增列 委託學者專家研蒐兩岸情勢等經費2,292 千元。 4.調查研究及人才培訓經費10,382千元,較 上年度增列辦理大型面訪民意調查及進行 重要兩岸議題專案研究等經費5,760千元 。 5.推動資訊及研究中心業務經費9,183千元 ,較上年度增列購置大陸與兩岸關係研究 資料等經費1,430千元。 6.上年度兩岸恢復協商規劃與前置作業準備 預算業已編竣,所列5,000千元如數減列 。" 2009,3203901200,53363000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費6, 105千元,較上年度增列委託學者專家研 究大陸經濟情勢現況等經費4,202千元。 2.兩岸經濟政策之規劃及推動經費10,163千 元,較上年度增列委託學者專家研析兩岸 經濟政策議題等經費4,723千元。 3.兩岸經貿策略及協商議題之研析與規劃經 費12,671千元,較上年度增列委託學者專 家研析兩岸經貿策略協商議題等經費9,94 7千元。 4.加強對台商之輔導、聯繫及服務工作經費 20,480千元,較上年度增列委託學者研析 台商相關議題及協助相關團體辦理臺商經 貿座談會等經費9,445千元。 5.協助經貿團體辦理兩岸相關活動暨政策宣 導經費3,944千元,較上年度增列捐助辦 理各類交流活動等經費841千元。" 2009,3203901300,248687000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.22.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經 費5,410千元,較上年度增列協調相關學 術或民間團體協助處理兩岸交流衍生事務 個案等經費4,000千元。 2.兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費5, 671千元,較上年度增列委託學者專家研 蒐兩岸資訊等經費2,900千元。 3.督導及協調中介團體經費3,653千元,較 上年度增列協助民間及學術團體辦理兩岸 法政交流相關活動等經費1,900千元。 4.大陸事務其他法政事項經費3,953千元, 較上年度增列赴大陸地區考察等經費520 千元。 5.捐助海基會辦理政府委託業務經費230,00 0千元,較上年度增列辦理兩岸協商談判 及擴大服務民眾等經費92,000千元。" 2009,3203901400,209338000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.22.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.港澳政策之研究及規劃經費2,165千元, 較上年度增列編印文宣品或刊物及捐助國 內學術機構、民間團體辦理相關研討會或 座談會等經費200千元。 2.港澳情勢之蒐集及研究經費599千元,較 上年度增列委託學者專家辦理研究或學術 交流活動等經費300千元。 3.港澳交流事務之協調與執行經費18,544千 元,較上年度增列捐助辦理台港澳各類交 流活動等經費7,603千元。 4.臺港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 188,030千元,較上年度增列員工薪俸晉 級差額及辦公房舍租金等經費9,354千元 。" 2009,3203901500,31462000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.22.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.大陸政策之教育宣導經費11,020千元,較 上年度增列加強對民眾說明新政府大陸政 策相關規劃等經費4,530千元。 2.新聞發布與聯繫經費5,097千元,較上年 度增列舉辦中外媒體說明會、兩岸記者聯 繫活動等經費2,844千元。 3.加強國際聯繫、爭取友我力量經費9,351 千元,較上年度增列赴國外宣導大陸政策 等經費4,000千元。 4.提供諮詢及服務經費5,994千元,較上年 度增列辦理兩岸政策及關係之說明會與研 討會等經費4,900千元。" 2009,3203909000,0,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.22.7.1, 2009,3203909800,200000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.22.8,仍照上年度預算數編列。 2009,5303901100,60900000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.22.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸文教策略之規劃、協調、審議及研究 經費1,470千元,較上年度增列辦理專案 研究及民意調查等經費1,149千元。 2.兩岸文教業務聯繫經費810千元,較上年 度減列赴大陸地區考察等經費213千元。 3.文教類民間團體之輔導經費470千元,較 上年度減列辦理兩岸文教活動座談會等經 費302千元。 4.輔導台商子女教育7,700千元,較上年度 增列協助大陸台商子弟學校學生教材等經 費4,850千元。 5.文教業務其他事項經費10,450千元,較上 年度增列對大陸之宣導等經費3,556千元 。 6.補助中華發展基金辦理兩岸交流活動經費 40,000千元,較上年度增列8,884千元。" 2009,5903920100,281704000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費264,197千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,330千元。 2.基本行政工作維持費15,628千元,與上年 度同。 3.車輛管理維護費1,879千元,較上年度減 列油料費147千元。" 2009,5903921000,12753000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.23.2.1, 2009,5903929000,1180000,交通及運輸設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.23.3.1, 2009,5903929800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.23.4,仍照上年度預算數編列。 2009,5903930100,91823000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費78,663千元,較上年度增列職 員8人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 費9,532千元。 2.基本行政工作維持費13,160千元,較上年 度減列購置大樓監視器及冷氣機等經費31 5千元,增列設施及機械設備養護費、汰 換電梯及購置會議播音系統等經費2,066 千元,計淨增1,751千元。   " 2009,5903930200,14042000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,綜合企劃業務,其他經濟服務支出,2.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研擬消費者保護計畫暨審議消費者保護方 案經費316千元,較上年度減列文具紙張 及資料印製等經費76千元。 2.消費者保護教育宣導及人才培訓經費5,66 6千元,較上年度減列教育訓練及郵電費 等510千元。 3.推動國際消費者事務合作與交流經費1,24 5千元,與上年度同。 4.消費者保護資料之蒐集、出版與建立經費 202千元,與上年度同。 5.消費者保護議題專案研究調查經費387千 元,較上年度減列研究調查經費18千元。 6.推動消費者保護資訊業務暨志工服務工作 6,226千元,較上年度增列辦理「不安全 進口產品資訊網」、「消費申訴及預警資 訊系統」維護及汰換週邊設備等經費3,40 0千元。  " 2009,5903930300,6282000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,督導業務,其他經濟服務支出,2.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消保工作督導協調推動經費1,280千元, 較上年度增列考評作業等經費146千元。 2.健全消費者服務中心之功能經費590千元 ,較上年度減列辦理研討會及資料印製等 經費16千元。 3.協調督導消費者權益或申訴事項經費1,98 9千元,較上年度減列捐助民間團體辦理 消費者保護相關活動等經費83千元,增列 辦理消費者權益或申訴業務等經費31千元 ,計淨減52千元。 4.消費者保護團體之輔導、評定經費1,950 千元,較上年度增列辦理消保團體聯繫業 務研討會等經費41千元。 5.執行消費者保護資料之定期公告經費473 千元,較上年度減列編印消費者手冊等經 費109千元。" 2009,5903930400,1350000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,法制業務,其他經濟服務支出,2.24.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.相關消保法之研修、審查經費547千元, 與上年度同。 2.消費者保護法規疑義釋答與法制作業宣導 經費368千元,較上年度減列辦理消保教 育研習會議等經費40千元。 3.法規、判決(例)及重要案例資料之蒐集與 整理經費435千元,與上年度同。" 2009,5903930500,2143000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,消費者保護官業務,其他經濟服務支出,2.24.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消費者保護官之培訓167千元,較上年度 增列講座鐘點費及稿費等10千元。 2.消費者保護官之職權加強經費199千元, 與上年度同。 3.消費者保護官之協調聯繫經費840千元, 與上年度同。 4.消費爭議調解委員會推動與輔導經費256 千元,與上年度同。 5.市售商品品質衛生標示之調查經費681千 元,較上年度減列市售商品檢驗經費31千 元。" 2009,5903939800,200000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.24.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 2009,3203950100,317820000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費234,869千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費82,951千元,較上年 度增列購置辦公文具用品等經費224千元 。" 2009,3203951000,106999000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動政府採購國際業務及彙辦綜合業務經 費1,369千元,較上年度減列舉辦WTO政府 採購協定說明會等經費1,533千元。 2.研訂技師管理法規及輔導技術專業服務之 發展經費10,409千元,較上年度增列辦理 技師相關法令之研修等經費42千元。 3.落實政府採購法之推行經費4,449千元, 較上年度減列資料印製費等124千元。 4.健全政府工程採購發展經費1,644千元, 較上年度減列國內旅費等47千元。 5.推動政府採購及公共工程網路化經費43,1 30千元,較上年度減列建立公共工程資訊 標準計畫等經費14,712千元。 6.公共工程法制業務經費1,505千元,較上 年度增列資料印製費等823元。 7.中央採購稽核小組業務經費1,505千元, 較上年度增列辦理採購稽核業務訓練等經 費92千元。 8.採購申訴審議委員會經費42,988千元,較 上年度增列處理政府採購爭議案件審查費 等11,265千元。" 2009,3203952000,129998000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫之審議經費4,885千元,較 上年度增列購置工程審議資訊系統伺服主 機等經費1,382千元。 2.公共工程技術之建置與提昇經費28,555千 元,較上年度減列辦理公共工程技術資料 庫標準化計畫等經費159千元。 3.促進民間參與公共建設業務經費91,342千 元,較上年度增列補助辦理民間參與公共 建設前置作業等經費8,452千元。 4.公共工程技術鑑定業務經費5,216千元, 與上年度同。" 2009,3203953000,14745000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.25.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫執行之協調及考核經費1,98 8千元,較上年度減列舉辦工程協調會議 等經費315千元。 2.公共工程品質管理計畫經費10,041千元, 較上年度減列專家學者出席費、審核費及 諮詢等經費1,438千元。 3.建立公共工程管理資訊體系經費2,716千 元,較上年度增列購置資訊系統伺服主機 等經費568千元。" 2009,3203959000,686000,交通及運輸設備,行政院主管,公共工程委員會,一般建築及設備,行政支出,2.25.5.1, 2009,3203959800,2500000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.25.6,仍照上年度預算數編列。 2009,5903954000,0,無細項,行政院主管,公共工程委員會,工程物價調整及其他工程,其他經濟服務支出,2.25.7,"上年度辦理中央各機關工程物價調整補貼款 預算業已編竣,所列8,616,724千元如數減 列。" 2009,3703970100,254775000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費176,096千元,較上年度減列 駕駛1人之人事費500千元,增加職員2人 之人事費1,738千元,計淨增1,238千元。 2.基本行政工作維持費78,679千元,較上年 度減列辦公室設施改善等經費1,272千元 。" 2009,3703970200,188166000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃原住民族政策與制度157,020千 元,較上年度增列3,681千元,包括: (1)原住民族部落永續發展計畫〈重點部 落〉總經費735,010千元,分年辦理,9 5至97年度已編列436,727千元,本年度 續編列第4年經費125,148千元,較上年 度增列7,000千元。 (2)綜合研訂原住民政策與法規31,872千 元,較上年度減列辦理地方政府原住民 族行政人員出國考察等經費3,319千元 。 2.推動原住民族政策發展及行政資訊化19,8 56千元,係增列購置辦公室自動化資訊軟 硬體設備等經費413千元。 3.推動國內外跨族群交流11,290千元,較上 年度減列推動原住民國際交流活動等經費 12,397千元。" 2009,3703970500,2312292000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟及公共建設業務,民政支出,2.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃輔導原住民經濟開發28,710千元,與 上年度同。 2.規劃輔導原住民經濟及產業發展438,264 千元,較上年度增列辦理東部永續發展綱 要計畫等經費24,000千元。 3.原住民技藝研習中心營運管理15,663千元 ,較上年度減列舉辦技藝研習班等經費1, 017千元。 4.原住民住宅整建及部落遷建計畫473,573 千元,較上年度減列辦理原住民住宅改善 業務研討會等經費377千元。 5.聯絡道路及飲用水設施改善規劃668,525 千元,較上年度增列311,325千元,包括 : (1)原住民族集居部落主要聯外道路改善 計畫總經費739,700千元,分年辦理,9 6至97年度已編列369,700千元,本年度 編列最後1年經費370,000千元,較上年 度增列270,300千元。 (2)原住民族地區部落水資源規劃及供水 計畫總經費1,486,050千元,分年辦理 ,94至97年度已編列1,140,000千元, 本年度續編列第5年經費291,200千元, 較上年度增列41,200千元。 (3)原住民公共設施改善規劃7,325千元, 較上年度減列辦理原住民地區公共工程 推動會報資料印製費等175千元。 6.原住民族部落永續發展造景計畫687,557 千元,較上年度增列辦理原住民族部落生 活新風貌建設等經費31,279千元。" 2009,3703970600,247290000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.26.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民保留地規劃開發144,756千元,較 上年度減列7,284千元,包括: (1)原住民保留地規劃開發58,656千元, 較上年度減列辦理原住民族傳統領域土 地調查等經費820千元。 (2)新增辦理邵族文化傳承及發展實施計 畫總經費553,000千元,分年辦理,本 年度編列第1年經費86,100千元。 (3)上年度辦理原住民現使用台糖土地價 購計畫預算業已編竣,所列92,564千元 如數減列。 2.原住民保留地管理輔導38,710千元,較上 年度減列辦理原住民保留地權利賦予計畫 等經費661千元。 3.原住民保留地土地利用63,824千元,較上 年度減列辦理國土復育策略方案暨行動計 畫等經費44,992千元。" 2009,3703970800,546000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.26.5,"本年度預算數546,000千元,係補助原住民 鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住民 地區基本建設等經費,與上年度同。" 2009,3703978100,500000000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會,非營業特種基金,民政支出,2.26.6.1, 2009,3703979800,19672000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.26.7,本年度預算數較上年度增列如列數。 2009,5103970300,1160148000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.26.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族教育協調與發展1,097,567千元 ,係依原住民族教育法第9條規定編列之 辦理原住民族教育經費,較上年度減列51 ,400千元,包括: (1)辦理原住民族語言振興計畫總經費719 ,000千元,分6年辦理,97年度已編列1 36,430千元,本年度續編列第2年經費1 30,000千元,較上年度減列6,430千元 。 (2)辦理原住民族教育推展計畫967,567千 元,較上年度減列辦理創造原住民數位 機會計畫等經費44,970千元。 2.原住民文化維護與發展62,581千元,較上 年度減列6,452千元,包括: (1)辦理文化維護與發展計畫5,000千元, 較上年度減列辦理推動原住民文化活動 等經費4,321千元。 (2)推動原住民族文化振興與發展計畫(第 二期)總經費1,015,700千元,分6年辦 理,97年度已編列59,712千元,本年度 續編列第2年經費57,581千元,較上年 度減列2,131千元。" 2009,6203970400,1628128000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,社會救助支出,2.26.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強原住民醫療衛生保健服務615,078千 元,較上年度增列補助原住民健保費等經 費88,382千元。 2.推動原住民社會福利服務972,055千元, 較上年度增列老年基本保證年金等經費70 ,904千元。 3.原住民人民團體輔導7,280千元,較上年 度增列辦理協助都市原住民法律諮詢等經 費120千元。 4.原住民就業服務33,715千元,較上年度增 列辦理就業狀況調查與政策研究分析等經 費8,950千元。" 2009,3703960100,60960000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,一般行政,民政支出,2.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費29,031千元,與上年度相同。 2.基本行政工作維持費31,929千元,較上年 度增列建置網路資訊系統等經費5,047千 元。" 2009,3703960200,67461000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,藝術展示表演及教育推廣業務,民政支出,2.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藝術展示表演業務52,166千元,較上年度 增列辦理台灣原住民數位典藏計畫等經費 21,983千元。 2.教育推廣業務15,295千元,較上年度增列 補助地方政府辦理環境綠美化經費3,933 千元。" 2009,3703969000,23224000,營建工程,行政院主管,文化園區管理局,一般建築及設備,民政支出,2.27.3.1, 2009,3703969800,500000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,第一預備金,民政支出,2.27.4,仍照上年度預算數編列。 2009,5303980100,174535000,無細項,行政院主管,體育委員會,一般行政,文化支出,2.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,633千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,392千元。 2.基本行政工作維持費39,902千元,較上年 度增列體育聯合辦公大樓中央空調設備等 經費6,334千元。" 2009,5303981000,54202000,無細項,行政院主管,體育委員會,體育行政業務,文化支出,2.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.體育行政及督導經費16,475千元,較上年 度增列體育運動電子化資訊維護及資安管 理等經費1,861千元。 2.擴增體育運動資源經費17,851千元,較上 年度增列運動彩券發行管理等經費1,531 千元。 3.加強國民體育宣導經費12,884千元,較上 年度減列國際性或大型運動賽會宣導等經 費2,442千元。 4.加強體育人才培育經費6,992千元,較上 年度減列運動休閒服務業人才供需調查等 經費1,828千元。" 2009,5303982000,265584000,推展全民運動,行政院主管,體育委員會,國家體育建設,文化支出,2.28.3.1, 2009,5303989800,3200000,無細項,行政院主管,體育委員會,第一預備金,文化支出,2.28.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3703990100,142593000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費86,631千元,較上年度核實增 列人事費3,031千元。 2.基本行政工作維持費55,962千元,與上年 度同。" 2009,3703991000,228114000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,2.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃客家政策及法規61,508千元,較 上年度增列4,666千元,包括: (1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費1 2,300千元,較上年度增列客家基礎資 料、客語能力狀況調查研究等經費2,00 0千元。 (2)客家文化振興第2期計畫─知識體系發 展計畫,總經費139,784千元,分6年辦 理,97年度已編列19,242千元,本年度 續編第2年經費20,408千元,較上年度 增列1,166千元。 (3)辦理台灣客家族群聚落、歷史與社會 變遷之研究計畫21,500千元,較上年度 減列3,500千元。 (4)數位台灣客家庄─台灣客家圖書數位 典藏計畫,總經費19,600千元,分5年 辦理,97年度已編列2,300千元,本年 度續編第2年經費2,300千元,與上年度 同。 (5)新增辦理全國客家會議、客家行政首 長會議及協調輔導地方客家事務經費5, 000千元。 2.客家文化資產之規劃與協調34,894千元, 較上年度增列784千元,包括: (1)辦理客家文化資產保存及運用等經費1 0,568千元,較上年度增列保存台灣客 家重要史料及文獻與獎勵補助客家優良 出版品等經費1,430千元。 (2)客家文化振興第2期計畫─客庄文化資 源普查計畫,總經費102,972千元,分6 年辦理,97年度已編列15,972千元,本 年度續編第2年經費16,000千元,較上 年度增列28千元。 (3)數位台灣客家庄─台灣客家文化聯合 目錄計畫,總經費35,326千元,分5年 辦理,97年度已編列6,000千元,本年 度續編第2年經費5,326千元,較上年度 減列674千元。 (4)數位台灣客家庄─台灣客庄文化數位 化典藏計畫,總經費30,000千元,分5 年辦理,97年度已編列3,000千元,本 年度續編第2年經費3,000千元,與上年 度同。 3.規劃輔導推動客家社會經濟發展131,712 千元,係辦理客家特色產業發展第2期計 畫,總經費1,643,984千元,分6年辦理, 97年度已編列99,809千元,本年度續編第 2年經費131,712千元,較上年度增列31,9 03千元。" 2009,3703992000,28602000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,海外合作交流,民政支出,2.29.3,"海外合作交流第2期計畫,總經費207,106千 元,分6年辦理,97年度已編列25,565千元 ,本年度續編第2年經費28,602千元,較上 年度增列3,037千元。" 2009,3703999000,2265000,交通及運輸設備,行政院主管,客家委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.29.4.1, 2009,3703999800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.29.5,仍照上年度預算數編列。 2009,5303993000,1306971000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.29.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家學術、文藝發展之推動與輔助205,67 1千元,較上年度增列客家文化振興第2期 計畫─文藝發展計畫,總經費1,868,431 千元,分6年辦理,97年度已編列143,743 千元,本年度續編第2年經費205,671千元 ,較上年度增列61,928千元。 2.推展客家語言教育業務156,618千元,較 上年度增列47,926千元,包括: (1)客家語言發展第2期計畫,總經費1,79 5,463千元,分6年辦理,97年度已編列 94,167千元,本年度續編第2年經費144 ,087千元,較上年度增列49,920千元。 (2)全球華人之客家語言文化數位計畫, 總經費80,656千元,分5年辦理,97年 度已編列14,525千元,本年度續編第2 年經費12,531千元,較上年度減列1,99 4千元。 3.推展及輔助客語傳播媒體業務594,149千 元,較上年度增列5,260千元,包括: (1)客家傳播發展第2期計畫,總經費5,08 4,960千元,分6年辦理,97年度已編列 586,789千元,本年度續編第2年經費59 2,049千元,較上年度增列5,260千元。 (2)數位台灣客家庄─台灣客家影音數位 典藏計畫,總經費28,200千元,分5年 辦理,97年度已編列2,100千元,本年 度續編第2年經費2,100千元,與上年度 同。 4.協助營造客家文化生活環境350,533千元 ,較上年度減列50,000千元,包括: (1)客家文化生活環境營造計畫,總經費2 ,362,500千元,分6年辦理,97年度已 編列400,000千元,本年度續編第2年經 費350,000千元,較上年度減列50,000 千元。 (2)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導 及審查工作533千元,與上年度同。" 2009,5303994000,479527000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,台灣客家文化中心規劃興建,文化支出,2.29.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費30,421千元,較上年度增列職 員1人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 費2,535千元。 2.基本行政工作維持費7,675千元,與上年 度同。 3.規劃客家生態博物館群網絡5,345千元, 較上年度減列辦理客家文物數位加值應用 與教育推廣計畫等經費520千元。 4.新增台灣南北客家文化園區設置計畫及業 務推展經費436,086千元,包括: (1)臺灣客家文化中心-六堆園區,原編 列擴大公共建設投資計畫特別預算,自 本年度起依規定納入總預算編列,總經 費1,750,000千元,分年辦理,以前年 度已編列1,200,000千元,本年度續編1 08,000千元。 (2)臺灣客家文化中心-苗栗園區,原編 列擴大公共建設投資計畫特別預算,自 本年度起依規定納入總預算編列,總經 費2,250,000千元,分年辦理,以前年 度已編列620,000千元,本年度續編260 ,000千元。 (3)新增展示設置及維護等園區營運管理 經費68,086千元。" 2009,3304010100,1767916000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,200,152千元,較上年度減 列職員18人、技工1人及公費助理第3期勞 退結清金等經費69,936千元。 2.基本行政工作維持費278,687千元,較上 年度減列各辦公室、會議室整修及相關設 施汰購等經費17,523千元。 3.進修訓練經費7,345千元,與上年度同。 4.公共關係等秘書業務經費53,390千元,較 上年度減列檔案掃描作業等經費5,373千 元。 5.資訊管理業務經費228,342千元,較上年 度增列主機系統暨周邊設備及資通安全管 理中心系統維護費等6,401千元。" 2009,3304010200,284213000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, 2009,3304010300,10495000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費4,255千元,與上年度同。 2.委員會議事經費6,240千元,與上年度同 。" 2009,3304010400,5980000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制諮詢業務經費4,330千元,與上年度 同。 2.預算諮詢業務經費1,650千元,較上年度 減列文具紙張等經費120千元。" 2009,3304010500,43442000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.圖書管理36,892千元,較上年度減列圖書 安全系統更新等經費251千元。 2.議政博物管理經費6,550千元,較上年度 減列議政口述歷史、史料蒐集、展示、宣 傳、典藏及導覽簡介印製等經費5,228千 元。" 2009,3304010600,46146000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報行政經費24,096千元,較上年度增列 回溯建檔歷屆委員問政錄影資料帶等經費 14,130千元。 2.文書印刷經費22,050千元,較上年度增列 各項議事日程印製費、議事錄耗材等經費 3,819千元。" 2009,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨團委員 席次補助各黨團運作所需經費,較上年度減 列1,040千元。" 2009,3304019000,0,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, 2009,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 2009,3405010100,1147973000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費522,790千元,較上年度增列 職員8人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等7,482千元。 2.基本行政工作維持費28,058千元,較上年 度增列替代役宿舍租金等175千元。 3.辦理司法行政業務費253,098千元,較上 年度增列支援法院義務辯護律師酬金等31 ,229千元。 4.辦理電腦資訊作業費344,027千元,較上 年度增列52,561千元,包括: (1)司法院暨所屬各機關電腦及周邊設備 汰換計畫總經費355,718千元,分4年辦 理,96至97年度已編列158,890千元, 本年度續編第3年經費69,381千元,較 上年度減列20,754千元。 (2)強化資訊安全環境計畫總經費89,940 千元,分4年辦理,95至97年度已編列5 8,300千元,本年度續編最後1年經費31 ,640千元,較上年度增列14,250千元。 (3)法官辦案知識庫計畫總經費70,000千 元,分4年辦理,95至97年度已編列52, 736千元,本年度續編最後1年經費17,2 64千元,較上年度減列472千元。 (4)司法便民e化計畫總經費54,997千元, 分4年辦理,95至97年度已編列49,325 千元,本年度續編最後1年經費5,672千 元,較上年度減列14,153千元。 (5)審判系統Novell資料庫作業系統更換 計畫總經費30,000千元,分2年辦理, 本年度編列第1年經費15,000千元。 (6)單一登錄系統整合作業計畫總經費20, 000千元,分2年辦理,本年度編列第1 年經費10,000千元。 (7)無線網路安全防護計畫總經費36,000 千元,分2年辦理,本年度編列第1年經 費18,000千元。 (8)司法院暨所屬各機關UNIX主機汰換計 畫總經費55,000千元,分3年辦理,本 年度編列第1年經費20,000千元。 (9)辦理電腦資訊作業等經費157,070元, 較上年度增列各級法院審判資料建檔等 經費38,890千元。 (10)上年度加強網路通訊安全計畫等預算 業已編竣,所列28,200千元如數減列。" 2009,3405011000,8266000,無細項,司法院主管,司法院,大法官議事業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數8,266千元,係辦理憲法及其 他法令解釋業務經費,較上年度增列譯印外 國憲法裁判及法學資料等經費858千元。" 2009,3405011300,6457000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事行政及法案研修經費5,736千元 ,較上年度增列主管法規翻譯等經費424 千元。 2.捐助民間機構及團體經費721千元,與上 年度同。" 2009,3405011400,5101000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數5,101千元,係辦理刑事行政 及法案研修業務經費,較上年度增列落實交 互詰問刑訴制度等經費372千元。" 2009,3405011500,5299000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費5,138 千元,較上年度增列智慧財產案件審理制 度研修等經費1,620千元。 2.捐助民間機構及團體經費161千元,與上 年度同。" 2009,3405011600,4686000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事行政與法案研修業務經費 4,366千元,較上年度增列委託學術機構 專案研究等經費123千元。 2.捐助民間機構及團體經費320千元,較上 年度減列捐助協助各法院辦理相關工作之 民間團體等經費12千元。" 2009,3405011700,19675000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研究改進司法制度業務經費16,889千 元,較上年度減列編印智慧財產案件審理 新制相關論文及文宣等經費427千元。 2.捐助民間機構及團體經費2,786千元,較 上年度增列捐助中華民國法官協會各項會 務等經費305千元。" 2009,3405019000,0,土地購置,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.8.1, 2009,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.9,仍照上年度預算數編列。 2009,6305011900,998986000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.10,"本年度預算數998,986千元,係依「法律扶 助法」捐助法律扶助基金會之基金及業務需 求經費,較上年度增列51,490千元。" 2009,7605011900,188726000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.11,"本年度預算數188,726千元,係依「司法官 退養金給與辦法」辦理司法官退休退養所需 給付經費,較上年度增列2,743千元。" 2009,3405050100,480920000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費443,704千元,較上年度核實 減列人事費16,739千元。 2.基本行政工作維持費18,001千元,較上年 度減列公務車油料等經費64千元。 3.辦理司法行政業務費19,215千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費7,776千元。" 2009,3405051000,8990000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費4,402千元,較上 年度增列編印判例全文彙編等經費2,205 千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,195千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費26千元 。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 經費393千元,與上年度同。" 2009,3405059000,1624000,其他設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, 2009,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3405100100,142901000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費128,779千元,較上年度核實 減列人事費12,741千元。 2.基本行政工作維持費5,952千元,較上年 度增列辦公廳室清潔維護等經費18千元。 3.辦理司法行政業務費8,170千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費1,277千元。" 2009,3405101000,4313000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數4,313千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列辦理公務送達郵資 等經費2,294千元。" 2009,3405109000,2375000,其他設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, 2009,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3405110100,266124000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費207,472千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等2,07 5千元。 2.基本行政工作維持費51,878千元,較上年 度減列替代役宿舍租金等291千元。 3.辦理司法行政業務費6,774千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費869千元。" 2009,3405111000,9336000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數9,336千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列辦理公務送達郵資 等經費518千元。" 2009,3405118500,0,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.4.3,"興建辦公廳室計畫總經費1,512,596千元, 分年辦理,94至97年度已編列362,694千元 ,本年度暫緩編列,上年度所列174,928千 元如數減列。" 2009,3405119000,0,其他設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.4.1, 2009,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.5,仍照上年度預算數編列。 2009,3405120100,131570000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費113,787千元,較上年度核實 減列人事費801千元。 2.基本行政工作維持費7,055千元,較上年 度減列公務車油料等經費24千元。 3.辦理司法行政業務費10,728千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費4,166千元。" 2009,3405121000,4167000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數4,167千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列辦理公務送達郵資 等經費731千元。" 2009,3405129000,186000,交通及運輸設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, 2009,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3405130100,172544000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費149,597千元,較上年度核實 減列人事費7,574千元。 2.基本行政工作維持費10,328千元,較上年 度減列公務車養護等經費166千元。 3.辦理司法行政業務費12,619千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費2,822千元。" 2009,3405131000,7383000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數7,383千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列證人及鑑定人旅費 等1,458千元。" 2009,3405139000,640000,交通及運輸設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, 2009,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3405200100,91888000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費85,940千元,較上年度核實減 列人事費832千元,增列職員4人之人事費 8,856千元,計淨增8,024千元。 2.基本行政工作維持費3,207千元,較上年 度減列公務車油料等經費80千元。 3.辦理司法行政業務費2,741千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費837千元。" 2009,3405201000,1585000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理懲戒案件審議業務經費1,282千元, 較上年度增列辦理公務送達郵資等經費32 千元。 2.辦理懲戒案件調查業務經費303千元,與 上年度同。" 2009,3405209000,985000,交通及運輸設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, 2009,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3405250100,79728000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費60,352千元,較上年度增列職 員9人之人事費、員工薪俸晉級差額及退 休離職儲金等14,153千元。 2.基本行政工作維持費15,847千元,較上年 度減列首長職務宿舍租金等328千元。 3.辦理司法行政業務費3,529千元,較上年 度增列辦理公務送達郵資等經費102千元 。" 2009,3405251000,47567000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數47,567千元,係辦理司法人員 研習訓練經費,較上年度增列學員住宿及膳 食等經費4,361千元。" 2009,3405258500,0,無細項,司法院主管,司法人員研習所,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.8.3,"興建辦公廳舍計畫總經費1,863,011千元, 分年辦理,以前年度已編列445,000千元, 本年度暫緩編列,上年度所列204,000千元 如數減列。" 2009,3405259000,0,交通及運輸設備,司法院主管,司法人員研習所,一般建築及設備,司法支出,4.8.4.1, 2009,3405259800,300000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,第一預備金,司法支出,4.8.5,仍照上年度預算數編列。 2009,3405260100,166316000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費111,897千元,較上年度增列 職員10人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等58,256千元。 2.基本行政工作維持費37,427千元,較上年 度增列辦公廳室清潔維護等經費841千元 。 3.辦理司法行政業務費16,992千元,較上年 度增列譯介與印製國際條約、他國法律及 裁判等經費4,667千元。" 2009,3405261000,12799000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費5,041千元,較上 年度增列特約通譯報酬等經費2,102千元 。 2.辦理刑事案件業務經費3,981千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等1,174千元 。 3.辦理行政訴訟業務經費3,777千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,726 千元。" 2009,3405269000,44000,其他設備,司法院主管,智慧財產法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, 2009,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3405300100,1393893000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,246,008千元,較上年度增 列職員26人、法警3人之人事費、員工薪 俸晉級差額及退休離職儲金等60,708千元 。 2.基本行政工作維持費38,408千元,較上年 度減列公務車油料等經費520千元。 3.辦理司法行政業務費109,477千元,較上 年度增列辦公廳室整修等經費37,996千元 。" 2009,3405301000,52010000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,615千元,較上 年度減列出外調查證據旅費等2,095千元 。 2.辦理刑事案件業務經費37,359千元,較上 年度增列支援各級法院辦理重大或社會矚 目案件等經費6,258千元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 1,036千元,與上年度同。" 2009,3405301500,30000000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,冤獄賠償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數30,000千元,係依據冤獄賠償 法規定辦理冤獄賠償所需經費,較上年度減 列15,000千元。" 2009,3405309000,24064000,營建工程,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.4.1, 2009,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.5,仍照上年度預算數編列。 2009,3405310100,522444000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費497,535千元,較上年度增列 職員23人、法警2人之人事費、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等18,192千元。 2.基本行政工作維持費11,247千元,較上年 度增列文康活動費等171千元。 3.辦理司法行政業務費13,662千元,較上年 度增列事務設備耗材等經費4,881千元。" 2009,3405311000,24568000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費5,856千元,較上 年度減列出外調查證據旅費等681千元。 2.辦理刑事案件業務經費18,712千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費734千 元。" 2009,3405319000,630000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, 2009,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3405320100,354433000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費333,358千元,較上年度核實 減列人事費2,961千元,增列職員8人、法 警2人之人事費3,672千元,計淨增711千 元。 2.基本行政工作維持費9,500千元,較上年 度增列公務車養護等經費55千元。 3.辦理司法行政業務費11,575千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費3,660千元。" 2009,3405321000,15083000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,847千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費11,236千元,較上 年度減列證人及鑑定人旅費等131千元。" 2009,3405329000,198000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, 2009,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3405330100,403990000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費378,064千元,較上年度增列 職員9人、法警2人之人事費、員工薪俸晉 級差額及退休離職儲金等7,274千元。 2.基本行政工作維持費13,891千元,較上年 度增列辦公廳室清潔維護等經費2,136千 元。 3.辦理司法行政業務費12,035千元,較上年 度增列辦理一、二審法院間業務交流等經 費4,019千元。" 2009,3405331000,23883000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,673千元,較上 年度減列出外調查證據旅費等139千元。 2.辦理刑事案件業務經費20,210千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,097 千元。" 2009,3405339000,3237000,其他設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, 2009,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3405340100,126220000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費116,114千元,較上年度核實 減列人事費610千元,增列職員4人之人事 費1,262千元,計淨增652千元。 2.基本行政工作維持費4,735千元,較上年 度減列公務車油料等經費22千元。 3.辦理司法行政業務費5,371千元,較上年 度增列辦理第一、二審法院間業務交流等 經費329千元。" 2009,3405341000,8817000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,269千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費6,548千元,較上 年度增列法警押解及拘提人犯旅費等43千 元。" 2009,3405349000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, 2009,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3405410100,1342895000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,248,283千元,較上年度核 實減列人事費3,012千元,增列職員71人 、法警1人之人事費60,943千元,計淨增5 7,931千元。 2.基本行政工作維持費40,673千元,較上年 度增列文康活動費等39千元。 3.辦理司法行政業務費53,939千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費27,073千元。" 2009,3405411000,139906000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費61,032千元,較上 年度減列證人及鑑定人旅費等4,294千元 。 2.辦理刑事案件業務經費26,665千元,較上 年度增列法警押解及拘提人犯旅費等842 千元。 3.辦理民事執行業務經費52,209千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費8,527 千元。" 2009,3405411200,8441000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費724千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,717 千元,與上年度同。" 2009,3405411400,2854000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.15.4,"本年度預算數2,854千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2009,3405419000,298000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.5.1, 2009,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3405420100,557787000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費512,296千元,較上年度增列 職員30人、法警1人之人事費、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等40,348千元。 2.基本行政工作維持費22,142千元,較上年 度增列文康活動費等62千元。 3.辦理司法行政業務費23,349千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費6,517千元。" 2009,3405421000,68436000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費29,814千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,288 千元。 2.辦理刑事案件業務經費16,141千元,較上 年度增列法警押解及拘提人犯旅費等1,31 9千元。 3.辦理民事執行業務經費22,481千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,053 千元。" 2009,3405421200,5115000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費439千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,676 千元,與上年度同。" 2009,3405421400,882000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.16.4,"本年度預算數882千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2009,3405429000,758000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.5.1, 2009,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3405430100,989419000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費899,560千元,較上年度增列 職員53人、法警3人之人事費、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等49,914千元。 2.基本行政工作維持費40,538千元,較上年 度增列辦公廳室租金等14,344千元。 3.辦理司法行政業務費49,321千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費24,637千元。" 2009,3405431000,117839000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費56,469千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費10,558 千元。 2.辦理刑事案件業務經費32,473千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費8,328 千元。 3.辦理民事執行業務經費28,897千元,與上 年度同。" 2009,3405431200,9092000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,少年事件處理,司法支出,4.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,651千元, 與上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,441 千元,與上年度同。" 2009,3405431400,819000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.17.4,"本年度預算數819千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2009,3405439000,1052000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.5.1, 2009,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3405470100,695012000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費648,971千元,較上年度增列 職員44人、法警3人之人事費、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等39,284千元。 2.基本行政工作維持費20,056千元,較上年 度增列辦公廳室租金等1,208千元。 3.辦理司法行政業務費25,985千元,較上年 度增列事務設備耗材等經費5,535千元。" 2009,3405471000,97762000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費38,190千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費4,338 千元。 2.辦理刑事案件業務經費29,257千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,358 千元。 3.辦理民事執行業務經費30,315千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費3,522 千元。" 2009,3405471200,8636000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年事件處理,司法支出,4.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費414千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,222 千元,與上年度同。" 2009,3405471400,1515000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.18.4,"本年度預算數1,515千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2009,3405478500,0,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.5,"上年度辦理擴遷建辦公廳舍及檔證大樓計畫 先期規劃費預算業已編竣,所列4,000千元 如數減列。" 2009,3405479000,2329000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.6.1, 2009,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.7,仍照上年度預算數編列。 2009,3405480100,363484000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費337,387千元,較上年度核實 減列人事費1,579千元,增列職員16人、 法警1人之人事費13,448千元,計淨增11, 869千元。 2.基本行政工作維持費10,767千元,較上年 度增列公務車養護等經費126千元。 3.辦理司法行政業務費15,330千元,較上年 度增列事務設備耗材等經費2,564千元 。" 2009,3405481000,38038000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,723千元,較上 年度減列證人及鑑定人旅費等214千元。 2.辦理刑事案件業務經費13,536千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費3,510 千元。 3.辦理民事執行業務經費10,779千元,與上 年度同。" 2009,3405481200,6032000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年事件處理,司法支出,4.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費288千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,744 千元,與上年度同。" 2009,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.19.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2009,3405489000,322000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.5.1, 2009,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3405490100,250113000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費228,685千元,較上年度增列 職員13人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等11,277千元。 2.基本行政工作維持費9,642千元,較上年 度減列公務車油料等經費47千元。 3.辦理司法行政業務費11,786千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費1,420千元。" 2009,3405491000,26559000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費11,076千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 件等經費280千元。 2.辦理刑事案件業務經費7,795千元,較上 年度增列法警押解及拘提人犯旅費等258 千元。 3.辦理民事執行業務經費7,688千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費300千 元。" 2009,3405491200,3911000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年事件處理,司法支出,4.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費171千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,740 千元,與上年度同。" 2009,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.20.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2009,3405499000,149215000,土地購置,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.5.1, 2009,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3405500100,1051569000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費975,968千元,較上年度增列 職員54人、法警1人之人事費、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等67,312千元。 2.基本行政工作維持費32,135千元,較上年 度增列文康活動費等292千元。 3.辦理司法行政業務費43,466千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費19,854千元。" 2009,3405501000,119507000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費48,443千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費3,853 千元。 2.辦理刑事案件業務經費22,510千元,較上 年度增列法警押解及拘提人犯旅費等1,60 5千元。 3.辦理民事執行業務經費48,554千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費7,788 千元。" 2009,3405501200,11036000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年事件處理,司法支出,4.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費562千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費10,474 千元,與上年度同。" 2009,3405501400,1544000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.21.4,"本年度預算數1,544千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2009,3405509000,1132000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.5.1, 2009,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3405510100,236259000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費218,282千元,較上年度增列 職員16人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等16,632千元。 2.基本行政工作維持費7,348千元,較上年 度增列公務車養護等經費172千元。 3.辦理司法行政業務費10,629千元,較上年 度增列電氣設施養護等經費585千元。" 2009,3405511000,26396000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,514千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 件等經費255千元。 2.辦理刑事案件業務經費5,373千元,較上 年度增列法警押解及拘提人犯旅費等246 千元。 3.辦理民事執行業務經費8,509千元,與上 年度同。" 2009,3405511200,5059000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年事件處理,司法支出,4.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費295千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,764 千元,與上年度同。" 2009,3405511400,507000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.22.4,"本年度預算數507千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2009,3405519000,0,營建工程,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.5.1, 2009,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3405520100,450603000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費423,738千元,較上年度增列 職員28人、法警1人之人事費、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等29,540千元。 2.基本行政工作維持費10,787千元,較上年 度增列文康活動費等124千元。 3.辦理司法行政業務費16,078千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費6,596千元。" 2009,3405521000,51460000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費20,663千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費420千 元。 2.辦理刑事案件業務經費12,027千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等714千元。 3.辦理民事執行業務經費18,770千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費816千 元。" 2009,3405521200,6229000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年事件處理,司法支出,4.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費103千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,126 千元,與上年度同。" 2009,3405521400,453000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.23.4,"本年度預算數453千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2009,3405529000,2180000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.5.1, 2009,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3405530100,310810000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費287,824千元,較上年度增列 職員12人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等13,875千元。 2.基本行政工作維持費10,809千元,較上年 度減列公務車油料等經費125千元。 3.辦理司法行政業務費12,177千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費3,182千元。" 2009,3405531000,38504000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費14,063千元,較上 年度減列證人及鑑定人旅費等621千元。 2.辦理刑事案件業務經費10,052千元,較上 年度增列法警押解及拘提人犯旅費等252 千元。 3.辦理民事執行業務經費14,389千元,與上 年度同。" 2009,3405531200,5251000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費38千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,213 千元,與上年度同。" 2009,3405531400,267000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.24.4,"本年度預算數267千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2009,3405539000,706000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.5.1, 2009,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3405540100,357849000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費327,086千元,較上年度增列 職員13人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等14,851千元。 2.基本行政工作維持費17,349千元,較上年 度增列公務車養護等經費717千元。 3.辦理司法行政業務費13,414千元,較上年 度增列電氣設施養護等經費4,896千元。" 2009,3405541000,42075000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費15,235千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 件等經費403千元。 2.辦理刑事案件業務經費12,333千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費1,956 千元。 3.辦理民事執行業務經費14,507千元,與上 年度同。" 2009,3405541200,4664000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年事件處理,司法支出,4.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費432千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,232 千元,與上年度同。" 2009,3405541400,603000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.25.4,"本年度預算數603千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2009,3405549000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.5.1, 2009,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3405560100,737564000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費665,470千元,較上年度增列 職員34人、法警1人之人事費、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等31,477千元。 2.基本行政工作維持費37,137千元,較上年 度增列公務車養護等經費143千元。 3.辦理司法行政業務費34,957千元,較上年 度增列事務設備耗材等經費8,458千元。" 2009,3405561000,97943000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費31,244千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 件等經費352千元。 2.辦理刑事案件業務經費22,877千元,較上 年度增列法警押解及拘提人犯旅費等870 千元。 3.辦理民事執行業務經費43,822千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費3,111 千元。" 2009,3405561200,7152000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年事件處理,司法支出,4.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費236千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,916 千元,與上年度同。" 2009,3405561400,1292000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.26.4,"本年度預算數1,292千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2009,3405569000,2100000,營建工程,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.5.1, 2009,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3405580100,1082688000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費985,357千元,較上年度核實 減列人事費3,300千元,增列職員60人、 法警3人之人事費52,604千元,計淨增49, 304千元。 2.基本行政工作維持費46,232千元,較上年 度增列辦公廳室租金等2,740千元。 3.辦理司法行政業務費51,099千元,較上年 度減列辦公廳室整修等經費31,419千元。" 2009,3405581000,149767000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費70,659千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費8,621 千元。 2.辦理刑事案件業務經費38,039千元,較上 年度增列法警押解及拘提人犯旅費等911 千元。 3.辦理民事執行業務經費41,069千元,與上 年度同。" 2009,3405581400,2594000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.27.3,"本年度預算數2,594千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2009,3405588500,0,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.27.4,"籌建臺灣鳳山地方法院辦公廳舍計畫總經費 2,467,380千元,分年辦理,以前年度已編 列108,890千元,本年度暫緩編列,上年度 所列87,000千元如數減列。" 2009,3405589000,2066000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.5.1, 2009,3405589800,791000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3405590100,390047000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費361,435千元,較上年度增列 職員17人、法警1人之人事費、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等18,602千元。 2.基本行政工作維持費12,969千元,較上年 度增列文康活動費等163千元。 3.辦理司法行政業務費15,643千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費8,074千元。" 2009,3405591000,43887000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費17,868千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 件等經費352千元。 2.辦理刑事案件業務經費8,381千元,較上 年度增列法警押解及拘提人犯旅費等697 千元。 3.辦理民事執行業務經費17,638千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費2,345 千元。" 2009,3405591200,8392000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.28.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,146千元, 與上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,246 千元,與上年度同。" 2009,3405591400,763000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.28.4,"本年度預算數763千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2009,3405599000,206000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.5.1, 2009,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3405600100,184696000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費170,042千元,較上年度增列 職員8人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等6,874千元。 2.基本行政工作維持費6,393千元,較上年 度增列文康活動費等37千元。 3.辦理司法行政業務費8,261千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費2,077千元。" 2009,3405601000,15792000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費5,112千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 件等經費123千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,682千元,較上 年度增列法警押解及拘提人犯旅費等169 千元。 3.辦理民事執行業務經費5,998千元,與上 年度同。" 2009,3405601200,3951000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費68千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,883 千元,與上年度同。" 2009,3405601400,251000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.29.4,"本年度預算數251千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2009,3405609000,2752000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.5.1, 2009,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3405610100,228993000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費206,358千元,較上年度核實 減列人事費107千元,增列職員9人之人事 費7,841千元,計淨增7,734千元。 2.基本行政工作維持費8,608千元,較上年 度減列公務車油料等經費183千元。 3.辦理司法行政業務費14,027千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費3,888千元。" 2009,3405611000,23201000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,686千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 件等經費5千元。 2.辦理刑事案件業務經費6,307千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等574千元。 3.辦理民事執行業務經費7,208千元,與上 年度同。" 2009,3405611200,9336000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年事件處理,司法支出,4.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費649千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,687 千元,與上年度同。" 2009,3405611400,252000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.30.4,"本年度預算數252千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2009,3405619000,1180000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.5.1, 2009,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3405620100,211691000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費192,935千元,較上年度增列 職員9人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等8,340千元。 2.基本行政工作維持費8,875千元,較上年 度減列公務車油料等經費82千元。 3.辦理司法行政業務費9,881千元,較上年 度增列公務用文具紙張等經費1,782千元 。" 2009,3405621000,23093000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費7,526千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費463千 元。 2.辦理刑事案件業務經費8,599千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費403千 元。 3.辦理民事執行業務經費6,968千元,與上 年度同。" 2009,3405621200,4664000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年事件處理,司法支出,4.31.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費579千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,085 千元,與上年度同。" 2009,3405621400,199000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.31.4,"本年度預算數199千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2009,3405629000,1372000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.5.1, 2009,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3405630100,266453000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費243,042千元,較上年度增列 職員11人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等15,205千元。 2.基本行政工作維持費10,893千元,較上年 度減列公務車油料等經費30千元。 3.辦理司法行政業務費12,518千元,較上年 度增列事務設備耗材等經費560千元。" 2009,3405631000,28780000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費11,044千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費245千 元。 2.辦理刑事案件業務經費8,576千元,較上 年度增列法警押解及拘提人犯旅費等213 千元。 3.辦理民事執行業務經費9,160千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費524千 元。" 2009,3405631200,3648000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年事件處理,司法支出,4.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費76千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,572 千元,與上年度同。" 2009,3405631400,537000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.32.4,"本年度預算數537千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2009,3405639000,3316000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.5.1, 2009,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3405640100,102891000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費89,015千元,較上年度增列職 員2人之人事費、員工薪俸晉級差額及退 休離職儲金等1,470千元。 2.基本行政工作維持費7,505千元,較上年 度減列公務車油料等經費42千元。 3.辦理司法行政業務費6,371千元,較上年 度增列公務用文具紙張等經費1,872千元 。" 2009,3405641000,5437000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,255千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費264千 元。 2.辦理刑事案件業務經費1,774千元,較上 年度增列法警押解及拘提人犯旅費等53千 元。 3.辦理民事執行業務經費1,408千元,與上 年度同。" 2009,3405641200,626000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年事件處理,司法支出,4.33.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費65千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費561千 元,與上年度同。" 2009,3405641400,245000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.33.4,"本年度預算數245千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2009,3405649000,40000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.5.1, 2009,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3405800100,153317000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費132,320千元,較上年度核實 減列人事費3,854千元。 2.基本行政工作維持費11,708千元,較上年 度減列公務車油料等經費125千元。 3.辦理司法行政業務費9,289千元,較上年 度增列電氣設施養護等經費1,308千元。" 2009,3405801200,21065000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,少年事件處理,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費6,792千元, 較上年度減列義務辯護律師酬金等105千 元。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費14,273 千元,與上年度同。" 2009,3405809000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.3.1, 2009,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,第一預備金,司法支出,4.34.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3405900100,25949000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費23,715千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等2,930 千元。 2.基本行政工作維持費1,068千元,較上年 度增列法官職務宿舍租金等199千元。 3.辦理司法行政業務費1,166千元,較上年 度增列電氣設施養護等經費301千元。" 2009,3405901000,2307000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費477千元,與上年 度同。 2.辦理刑事案件業務經費1,830千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費78千元 。" 2009,3405909000,0,其他設備,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, 2009,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3405910100,73890000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費65,984千元,較上年度增列職 員4人之人事費、員工薪俸晉級差額及退 休離職儲金等3,412千元。 2.基本行政工作維持費2,540千元,較上年 度增列公務車養護等經費37千元。 3.辦理司法行政業務費5,366千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費1,378千元。" 2009,3405911000,3892000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費1,174千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費174千 元。 2.辦理刑事案件業務經費2,123千元,較上 年度增列法警押解及拘提人犯旅費等27千 元。 3.辦理民事執行業務經費595千元,與上年 度同。" 2009,3405911200,854000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年事件處理,司法支出,4.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費148千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費706千 元,與上年度同。" 2009,3405911400,92000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.36.4,"本年度預算數92千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2009,3405919000,485000,其他設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.36.5.1, 2009,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.36.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3405930100,20875000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,854千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等116千 元。 2.基本行政工作維持費943千元,較上年度 增列公務車養護等經費28千元。 3.辦理司法行政業務費4,078千元,較上年 度增列辦公廳室整修等經費971千元。" 2009,3405931000,1425000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費523千元,較上年 度增列辦理公務送達郵資等經費51千元。 2.辦理刑事案件業務經費751千元,與上年 度同。 3.辦理民事執行業務經費151千元,與上年 度同。" 2009,3405931200,205000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年事件處理,司法支出,4.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費116千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費89千元 ,與上年度同。" 2009,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.37.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2009,3405939000,40000,交通及運輸設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.5.1, 2009,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3506010100,351597000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費284,187千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,601千元。 2.基本行政工作維持費52,778千元,較上年 度減列辦公廳舍管理費3,835千元,增列 辦公大樓ADSL系統及宿舍租金等經費1,52 3千元,計淨減2,312千元。 3.資訊業務14,632千元,較上年度減列系統 開發等經費434千元,增列資訊操作維護 費643千元,計淨增209千元。" 2009,3506011200,4243000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考銓議事業務1,527千元,與上年度同。 2.考銓業務考察2,716千元,與上年度同。" 2009,3506011300,1946000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制作業及法規編譯786千元,與上年度 同。 2.訴願審議及督導1,160千元,與上年度同 。" 2009,3506011400,14953000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務3, 060千元,與上年度同。 2.考銓施政業務審查及督導3,008千元,與 上年度同。 3.考銓及公務人力資源叢書編譯4,181千元 ,與上年度同。 4.考試及格人員聯繫及施政成果宣導1,500 千元,與上年度同。 5.考銓研究發展1,688千元,與上年度同。 6.國際文官制度學術交流1,516千元,與上 年度同。" 2009,3506019000,2058000,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, 2009,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3506100100,291951000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費266,319千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費25,632千元,較上年 度增列購置題庫大樓設備等經費6,555千 元。" 2009,3506101000,556560000,無細項,考試院主管,考選部,考試業務,考試支出,5.2.2,"本年度預算數556,560千元,係辦理考試業 務所需經費,較上年度增列監場費、命題閱 卷費等試務經費39,310千元。" 2009,3506101400,21082000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.3.1, 2009,3506109000,0,營建工程,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.4.1, 2009,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.5,仍照上年度預算數編列。 2009,3506200100,387944000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費341,620千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費6,228千元。 2.基本行政工作維持費25,423千元,與上年 度同。 3.資訊系統之使用及管理20,901千元,較上 年度增列辦理資通安全相關作業等經費2, 060千元。" 2009,3506200200,4877000,人事法制研究改進,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2.1, 2009,3506209800,776000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.3,仍照上年度預算數編列。 2009,6106200300,215770000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員保險管理653千元,與上年度同 。 2.公務人員保險監理757千元,與上年度同 。 3.補助公教人員保險事務經費214,360千元 ,較上年度增列10,000千元。" 2009,6306205800,58326000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.5,"本年度預算數58,326千元,係對早期退休公 教人員生活特別困難者每年三節發給照護金 ,較上年度減列17,282千元。" 2009,7606205300,18938524000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員退休給付18,033,949千元,較上 年度增列退休給付957,314千元。 2.公務人員撫卹給付412,200千元,與上年 度同。 3.公務人員殮葬補助34,820千元,與上年度 同。 4.政務人員退職酬勞金給付428,558千元, 較上年度減列退職酬勞金9,502千元。 5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金17,997 千元,較上年度增列慰問金180千元。 6.撥補政務人員退撫基金不足經費11,000千 元,較上年度減列47,931千元。" 2009,7706200600,2826000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.7.1, 2009,3506300100,113700000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費101,600千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費300千元。 2.基本行政工作維持費12,100千元,較上年 度減列公務車油料費等225千元。" 2009,3506301100,2509000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, 2009,3506309800,500000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.3,仍照上年度預算數編列。 2009,3506400100,115165000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費76,565千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費800千元。 2.基本行政工作維持費24,811千元,較上年 度減列公務車輛油料費等經費13千元。 3.資訊管理業務13,789千元,與上年度同。" 2009,3506401100,112043000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員考試錄取人員訓練44,903千元, 較上年度減列高普初考及地方特考錄取人 員訓練等經費125千元,增列辦理原住民 族考試錄取人員基礎訓練等經費2,000千 元,計淨增1,875千元。 2.公務人員晉升官等訓練60,476千元,較上 年度減列委任晉升薦任官等訓練等經費1, 359千元,增列薦任晉升簡任官等訓練經 費684千元,計淨減675千元。 3.公務人員訓練之國際交流1,455千元,與 上年度同。 4.公務人員訓練相關圖書資訊之蒐集分析及 服務5,209千元,與上年度同。" 2009,3506409000,0,營建工程,考試院主管,國家文官培訓所,一般建築及設備,考試支出,5.5.3.1, 2009,3506409800,540000,無細項,考試院主管,國家文官培訓所,第一預備金,考試支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 2009,7706500100,37376000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費33,009千元,較上年度增列員 工薪俸晉級及退休離職儲金等473千元。 2.基本行政工作維持費4,367千元,較上年 度減列員工研習等經費614千元,增列設 施及機械設備養護費等126千元,計淨減4 88千元。" 2009,7706502100,1722000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數1,722千元,係辦理退撫基金 監理業務所需經費,與上年度同。" 2009,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 2009,7706600100,108544000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費98,808千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費2,500千元。 2.基本行政工作維持費9,736千元,與上年 度同。" 2009,7706600600,21154000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金收支及保管之規劃16,988千元,較上 年度減列租用財經資訊源等經費380千元 ,增列基金精算經費2,500千元,計淨增2 ,120千元。 2.基金收繳及退撫給與之撥付4,166千元, 與上年度同。" 2009,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.3,仍照上年度預算數編列。 2009,3607010100,654909000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費603,637千元,較上年度增列 職員8人、約聘僱人員22人之人事費及員 工薪俸晉級差額等34,332千元。 2.基本行政工作維持費45,905千元,較上年 度減列其他業務租金等4,089千元。 3.資訊管理5,367千元,與上年度同。" 2009,3607010300,11392000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.議事行政8,035千元,較上年度增列一般 事務費等203千元。 2.國際監察事務活動3,357千元,較上年度 增列一般事務費等20千元。" 2009,3607010900,25000000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查巡察業務23,465千元,較上年度增列 國內旅費等420千元。 2.委員國外考察1,535千元,與上年度同。" 2009,3607011200,17500000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公職人員財產申報8,327千元,較上年度 減列通訊費及一般事務費等4,744千元。 2.政治獻金申報9,173千元,較上年度增列 通訊費及物品等5,097千元。" 2009,3607019000,17874000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, 2009,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3607100100,1093747000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,020,420千元,較上年度減 列技工2人、駕駛3人、工友2人之人事費4 ,123千元,增列職員4人之人事費及員工 薪俸晉級差額等經費10,734千元,計淨增 6,611千元。 2.基本行政工作維持費51,183千元,較上年 度減列辦公廳舍租金等經費1,803千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修22,144 千元,較上年度減列辦公廳舍及空調設施 整修等經費15,340千元。" 2009,3607101000,31275000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數31,275千元,係執行審計工作 所需之文具用品及出差旅費等,較上年度增 列研究計畫等經費1,174千元。" 2009,3607102000,16309000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數16,309千元,係執行縣市地方 審計工作所需之文具用品及出差旅費等,較 上年度減列通訊費等經費419千元。" 2009,3607109000,0,土地購置,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, 2009,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 2009,3607600100,69169000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費65,072千元,較上年度減列員 工車票費補助等經費151千元。 2.基本行政工作維持費3,697千元,較上年 度減列水電費及物品經費等88千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修400千 元,較上年度減列升降機電路控制板等經 費518千元。" 2009,3607601000,2021000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數2,021千元,係執行審計工作 所需之文具用品及出差旅費等,與上年度同 。" 2009,3607609800,136000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 2009,3607700100,63824000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費59,481千元,較上年度增列技 工退休離職儲金等1,832千元。 2.基本行政工作維持費3,853千元,較上年 度減列水電費等61千元。 3.資訊設備汰換及辦公設備整修490千元, 較上年度減列購置新辦公大樓辦公設備等 經費3,884千元。" 2009,3607701000,1308000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,308千元,係執行審計工作 所需之文具用品及出差旅費等,與上年度同 。" 2009,3607709800,102000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 2009,3708010100,1139372000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,017,684千元,較上年度增 列職員、技工等17人之人事費、員工薪俸 晉級差額、退休離職儲金及全民健保保險 費等50,000千元。 2.基本行政工作維持費113,132千元,較上 年度減列辦公室水電、車輛保養維修、國 內旅費等經費3,734千元,增列房屋建築 養護、行政管理工作等經費9,545千元, 計淨增5,811千元。 3.統計業務專案計畫經費8,556千元,較上 年度減列建立內政統計資料庫及內政統計 各項調查等經費450千元。" 2009,3708011000,1330215000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方自治督導經費2,707千元,較上年度 減列研修地方制度法規等經費216千元, 增列補助學校及學術研究機構辦理地方自 治業務等經費547千元,計淨增331千元。 2.公民參政暨政黨政治經費1,933千元,較 上年度減列受理政治團體及政黨立(備)案 等經費54千元,增列受理專業遊說者備案 、辦理遊說制度講習業務等經費500千元 ,計淨增446千元。 3.加強推廣實踐禮儀規範經費9,100千元, 較上年度減列補助法人團體辦理禮制研究 等經費1,395千元,增列國家祭典等禮儀 執事人員培訓等經費1,969千元,計淨增5 74千元。 4.政黨審議業務經費1,075千元,較上年度 減列考察政黨政治發展、政治獻金制度等 經費79千元。 5.宗教事務推動與發展經費13,167千元,較 上年度減列建置宗教組織登錄查詢系統教 育訓練等經費219千元。 6.地方行政工作經費848,674千元,較上年 度淨增199,841千元,包括: (1)鄉鎮市辦理公共造產等經費48,674千 元,較上年度減列2,562千元。 (2)補助嘉義市政中心北棟興建工程計畫 ,總經費1,472,582千元,分3年辦理, 除97年度已編列397,597千元外,本年 度續編第2年經費200,000千元,較上年 度減列197,597千元。 (3)新增村里集會所活動中心興建及修繕 四年專案計畫總經費1,600,000千元, 本年度編列第1年經費400,000千元。 (4)補助苗栗縣政中心遷建工程計畫,總 經費842,337千元,分4年辦理,除以前 年度已編列500,000千元外,本年度續 編200,000千元,與上年度同。 7.殯葬管理經費414,559千元,較上年度淨 增327,037千元,包括: (1)建置殯葬資訊、法令查詢系統等經費4 ,559千元,較上年度減列2,963千元。 (2)嚴重地層下陷地區墳墓遷移計畫,總 經費264,000千元,分4年辦理,除96至 97年度已編列180,000千元外,本年度 續編第3年經費10,000千元,較上年度 減列70,000千元。 (3)新增補助殯葬設施示範計畫第2期總經 費1,700,000千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費400,000千元。 8.協助民間各界辦理國家重大慶典39,000千 元,較上年度減列2,290千元。" 2009,3708011500,153242000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數內容與上年度之比較如下: 1.督導改進戶籍行政經費2,248千元,與上 年度同。 2.加強改進國籍行政經費568千元,較上年 度減列考察人口政策、國籍政策暨其實務 運作經費184千元。 3.辦理戶籍人口統計經費1,776千元,與上 年度同。 4.推行人口政策經費3,202千元,較上年度 增列落實追蹤人口政策白皮書相關措施執 行情形等經費184千元。 5.戶役政資訊作業及管理經費84,041千元, 較上年度減列全國戶役政資訊系統軟體維 護、運作支援、電腦操作等經費3,725千 元,增列親等關係應用軟體開發、資料庫 建置及購置資訊設備等經費23,460千元, 計淨增19,735千元。 6.戶政人員之培訓經費1,407千元,與上年 度同。 7.日據時期戶籍資料建置計畫,總經費118, 000千元,分2年辦理,除97年度已編列58 ,000千元外,本年度續編最後1年經費60, 000千元,較上年度增列2,000千元。" 2009,3708012500,379828000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, 2009,3708012700,1030318000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費456,791千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費9,334千元,較上年 度增列分攤黎明辦公區公共管理費等事務 經費1,362千元。 3.地籍圖重測計畫,總經費4,347,595千元 ,分9年辦理,除95至97年度已編列1,102 ,374千元外,本年度續編第4年經費384,5 08千元,較上年度減列水電等行政作業經 費986千元。 4.測繪控制點管理維護經費20,595千元,較 上年度減列辦理基本控制點管理維護工作 等經費769千元。 5.資料供應及受託測量經費20,138千元,較 上年度減列辦理都市計畫樁埋設、地籍圖 複印圖、測量電子資料流供應等作業費6, 118千元。 6.測繪資訊與技術管理應用經費1,812千元 ,較上年度減列購置電子測距經緯儀等測 量儀器經費1,949千元。 7.測繪科技發展計畫經費32,569千元,較上 年度增列3,108千元,包括: (1)辦理TAF實驗室認證技術發展相關工作 等經費21,855千元,較上年度增列3,39 4千元。 (2)高精度及高解析度數值地形模型後續 計畫,總經費42,736千元,分4年辦理 ,除95至97年度已編列30,885千元外, 本年度續編最後1年經費10,714千元, 較上年度減列286千元。 8.國土測繪資料整合(國家地理資訊系統計 畫之子計畫),總經費2,192,182千元,分 10年辦理,除95至97年度已編列510,661 千元外,本年度續編第4年經費104,571千 元,較上年度減列81,280千元。" 2009,3708012800,211310000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費127,257千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費6,218千元,較上年 度減列印刷等事務經費894千元。 3.規劃設計監工業務經費7,895千元,較上 年度增列辦理土地重劃等行政作業經費等 2,174千元。 4.新增農村社區土地重劃示範計畫總經費為 1,368,516千元,分6年辦理,本年度編列 第1年經費69,940千元。 5.上年度辦理農村社區土地重劃四年示範計 畫預算業已編竣,所列223,600千元如數 減列。 6.上年度辦理農村社區公共設施改善方案預 算業已編竣,所列1,984,802千元如數減 列。" 2009,3708013000,349883000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動內政資訊系統經費47,617千元,較上 年度增列購置伺服器軟硬體等經費1,956 千元。 2.自然人憑證發證及應用推廣計畫,總經費 297,440千元,分4年辦理,除97年度已編 列35,000千元外,本年度續編第2年經費4 7,000千元,較上年度增列自然人憑證系 統維運等經費12,000千元。 3.行政資訊系統開發及維護處理經費11,466 千元,較上年度減列全國愛心關懷入口網 站、社會諮詢通報專線電話單一窗口等經 費159,783千元。 4.國家地理資訊系統計畫,總經費6,041,67 2千元,分10年辦理,除95至97年度已編 列898,572千元,本年度續編第4年經費24 3,800千元,較上年度減列補助縣市政府 辦理建置都會區一千分之一數值地形圖計 畫、全國門牌號碼及其位置資料管理供應 系統等經費154,587千元,增列辦理國家 測繪發展計畫、土地基本資料庫工作分組 資料庫擴充建置計畫等經費13,387千元, 計淨減141,200千元。" 2009,3708019000,950000,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.8.1, 2009,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.9,仍照上年度預算數編列。 2009,6108013700,61975792000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度預算之比較如 下: 1.社會保險之研究規劃經費475千元,較上 年度減列辦理研究及規劃等經費25千元。 2.農民保險業務經費23,953,786千元,較上 年度減列彌補農保虧損等經費100,050千 元,增列農民參加農民保險、全民健康保 險補助及被保險人資格審查等經費963,02 2千元,計淨增862,972千元。 3.農民保險監理業務經費2,262千元,較上 年度減列審查業務經費119千元。 4.低收入戶健康保險業務經費2,167,655千 元,較上年度減列彌補以前年度保險費補 助不敷數638,767千元,增列低收入戶參 加全民健康保險補助502,211千元,計淨 減136,556千元。 5.中重度身心障礙者及70歲以上中低收入老 人參加全民健康保險業務經費3,546,538 千元,較上年度增列全民健康保險保費補 助等經費456,736千元。 6.辦理國民年金保險業務經費32,300,098千 元,較上年度減列委託勞工保險局辦理發 放敬老福利生活津貼業務費25,353千元, 增列國民年金保險業務宣導、老年及身心 障礙基本保證年金等經費901,072千元, 計淨增875,719千元。 7.新增辦理國民年金監理業務經費4,978千 元。" 2009,6108018100,0,國民年金保險基金,內政部主管,內政部,非營業特種基金,社會保險支出,7.1.11.1, 2009,6208013800,1726130000,無細項,內政部主管,內政部,社會救助業務,社會救助支出,7.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導辦理各項救助工作業務經費315,807 千元,較上年度減列設立1957福利關懷專 線、調增低收入戶家庭、兒童及就學生活 補助台灣省21縣市等經費378,669千元。 2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助業務經 費137,000千元,與上年度同。 3.辦理急難救助工作經費1,078,323千元, 較上年度減列辦理弱勢家庭脫困急難救助 等經費140,177千元。 4.小康計畫低收入戶精神病患收治經費195, 000千元,較上年度減列2,823千元。" 2009,6308013500,66258000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.13,"本年度預算數之內容與上年度預算之比較如 下: 1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣業 務經費37,401千元,較上年度減列補助社 會團體辦理災害救助、節慶活動等經費1, 968千元。 2.健全職業團體組織業務經費6,691千元, 較上年度減列補助職業團體推展工作等經 費384千元。 3.健全合作社場組織業務經費11,460千元, 較上年度減列輔導合作社場業務等經費1, 485千元。 4.強化合作事業輔導業務經費9,693千元, 較上年度減列輔導學術論壇等經費510千 元。 5.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展業 務經費1,013千元,較上年度減列辦理基 金會評鑑等經費2,053千元。" 2009,6308013600,22520954000,無細項,內政部主管,內政部,社會福利服務業務,福利服務支出,7.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展社會福利綜合工作經費26,972千元, 較上年度減列出席OECD會議、深化社會福 利服務教育、辦理全國社會福利資源整合 系統推廣作業等經費34,120千元。 2.推展婦女福利服務經費101,434千元,較 上年度減列建置特殊境遇婦女扶助管理資 訊系統經費9,043千元。 3.推展老人福利服務經費2,921,913千元, 較上年度增列辦理長期照顧十年計畫等經 費309,732千元。 4.推展社區發展工作經費57,956千元,較上 年度增列辦理社區精神倫理建設等經費6, 316千元。 5.規劃建立社會工作專業經費9,155千元, 較上年度減列補助辦理弱勢家庭訪視社工 人力、人員出國考察等經費42,523千元。 6.推展身心障礙福利服務經費1,132,475千 元,較上年度減列委託辦理輔具資源整合 推廣中心等經費1,942千元。 7.建立社會福利志願服務制度經費29,872千 元,較上年度減列辦理志願服務人員研習 訓練等經費1,596千元。 8.辦理社會役業務經費4,064千元,較上年 度減列役籍管理、督導考核等經費214千 元。 9.推展家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務 經費218,209千元,較上年度減列被害人 保護扶助制度研習訓練、113婦幼保護專 線備援系統建置等經費29,246千元,增列 捐助民間團體辦理被害人庇護安置、保護 扶助、各項防治研習等經費22,328千元, 計淨減6,918千元。 10.附屬社會福利機構收容教養業務經費368 ,904千元,與上年度同。 11.新增辦理工作所得補助方案經費17,650, 000千元。 12.上年度辦理復康巴士基本營運所需油料 補貼預算業已編竣,所列12,030千元如數 減列。" 2009,5608112000,566100000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 140,900千元,較上年度增列國家公園永 續經營生態旅遊計畫等相關經費112,751 千元。 2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 6,000千元,較上年度減列委託辦理國家 公園生物多樣性資料庫查詢系統建置計畫 2,338千元。 3.都會公園管理與維護經費42,000千元,較 上年度增列高雄及台中都會公園公共設施 經費5,055千元。 4.都會公園開發業務經費377,200千元,較 上年度減列390,200千元,包括: (1)辦理高雄都會公園開發計畫經費27,20 0千元,較上年度減列115,800千元。 (2)辦理衛武營都會公園開發計畫經費350 ,000千元,較上年度減列50,000千元。 (3)上年度辦理台南都會公園開發計畫預 算業已編竣,所列224,400千元如數減 列。" 2009,5608113000,781952000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, 2009,5708110100,1138782000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費1,001,813千元,與上年度同 。 2.基本行政工作維持費56,969千元,較上年 度減列一般行政作業等經費5,842千元。 3.營建資訊系統開發管理與維護經費80,000 千元,較上年度增列建築管理資訊深化服 務計畫等經費30,000千元。" 2009,5708111000,18374770000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 擬審議、規劃管理經費138,968千元,較 上年度增列海岸復育及景觀改善示範計畫 等經費71,670千元。 2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 建設經費960,581千元,較上年度增列推 動辦理臺南市五條港再生計畫250,000千 元及都市更新示範計畫等經費68,877千元 ,合共增列318,877千元。 3.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開 發經理業輔導管理經費20,983千元,較上 年度減列辦理平價住宅所需設備改善管理 等經費2,331千元。 4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 作經費79,632千元,較上年度減列推動綠 建築等相關工作經費23,600千元。 5.辦理建築師、營造業等管理與輔導工作計 畫經費10,443千元,較上年度增列加強營 造業輔導及改進工作等經費2,292千元。 6.執行維護公共安全方案及公寓大廈和社區 管理經費54,085千元,較上年度減列建築 物實施耐震能力評估及補強方案等經費6, 010千元。 7.辦理公共設施及推動營建科技業務經費10 ,757千元,較上年度減列營建科技計畫等 相關業務經費4,578千元。 8.推動市區道路、共同管道及下水道等業務 管理經費5,004,517千元,較上年度淨增4 ,996,498千元,包括: (1)辦理市區道路、共同管道及下水道等 業務經費4,517千元,較上年度減列3,5 02千元。 (2)M台灣計畫-寬頻管道建置計畫,原編 列擴大公共建設投資計畫特別預算,自 本年度起依規定納入總預算編列,總經 費30,000,000千元,94至97年度已編列 19,050,000千元,本年度續編第5年經 費5,000,000千元。 9.辦理振興建築投資業減輕購屋者利息負擔 經費9,260,133千元,較上年度淨增555,5 28千元,包括: (1)辦理振興建築投資業補貼利息經費380 ,804千元,較上年度減列51,005千元。 (2)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 息補貼經費269,198千元,較上年度減 列53,148千元。 (3)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 息補貼經費2,980,746千元,較上年度 減列205,407千元。 (4)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 人負擔之利息差額補貼經費1,867千元 ,較上年度減列1,090千元。 (5)辦理整合住宅補貼資源實施方案,撥 補住宅基金4,224,775千元,較上年度 減列533,065千元。 (6)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 息補貼3,743千元,較上年度增列243千 元。 (7)新增辦理青年安心成家方案,撥補住 宅基金1,399,000千元。 10.辦理都市計畫與營建行政經費31,177千 元,較上年度增列4,314千元。 11.辦理台灣城鄉風貌整體規劃示範計畫2,7 08,100千元,較上年度減列戒嚴時期政治 受難者紀念碑興建計畫工程經費88,000千 元,增列補助地方政府辦理城鎮地貌改造 計畫等經費2,081,700千元,計淨增1,993 ,700千元。 12.辦理臺北縣新莊副都心設立中央合署辦 公大樓計畫,總經費6,824,907千元,除9 6及97年度已編列200,000千元,本年度續 編95,394千元,較上年度減列84,606千元 。" 2009,5708112100,500399000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費128,045千元,較上年度減列 職員3人、約聘僱人員1人、技工工友4人 之人事費等3,501千元。 2.基本行政工作維持費15,855千元,較上年 度減列資訊設備等經費479千元,增列無 障礙設施、辦公室保全委外等經費2,357 千元,計淨增1,878千元。 3.都市規劃經費25,436千元,較上年度減列 委託辦理國家重要濕地研究等經費6,766 千元,增列辦理區域計畫第二次通盤檢討 規劃與後續執行事項及鳳林休閒渡假園區 等經費6,350千元,計淨減416千元。 4.區域規劃經費265,263千元,較上年度減 列辦理推動國土規劃實施計畫經費29,440 千元,增列辦理東部永續發展綱要計畫、 國家地理資訊系統建置及推動十年計畫、 委託辦理建立易致災地區之安全建地劃設 機制與準則計畫等經費259,431千元,計 淨增229,991千元。 5.辦理中興新村再發展計畫65,800千元,較 上年度減列行政院中部行政中心先期規劃 等經費10,600千元,增列中興新村道路改 善、相關建築物及公共設施整建修繕工程 等經費16,600千元,計淨增6,000千元。" 2009,5708119000,3000000,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.6.1, 2009,5708119800,3176000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.7,仍照上年度預算數編列。 2009,5808115500,11318620000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路) 經費6,120,700千元,較上年度減列327,9 00千元。 2.市區道路建設發展及研究考核經費26,120 千元,較上年度減列1,791千元。 3.台北都會區快速道路系統整體發展計畫3, 000,000千元,較上年度減列1,228,489千 元。 4.東西向快速公路交流道聯絡道改善計畫經 費158,800千元,較上年度減列1,200千元 。 5.桃園航空城客運園區聯外道路計畫經費11 3,000千元,較上年度增列1,000千元。 6.既有市區道路景觀與人本環境改善計畫經 費1,900,000千元,較上年度增列1,250,0 00千元。 7.上年度辦理市區道路使用效率改善計畫預 算業已編竣,所列73,000千元如數減列。" 2009,7108114000,12950085000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.污水下水道建設計畫政府自辦系統經費11 ,592,927千元,較上年度增列7,913,482 千元。 2.促進民間參與污水下水道系統建設計畫經 費1,355,360千元,較上年度增列636,803 千元,包括: (1)辦理未簽約系統用地取得及已簽約系 統履約督導服務等經費332,500千元, 較上年度減列150,057千元。 (2)辦理高雄市楠梓地區污水下水道BOT系 統經費712,200千元,較上年度增列512 ,200千元。 (3)辦理臺北縣淡水地區污水下水道BOT系 統經費142,500千元,較上年度增列124 ,500千元。 (4)辦理宜蘭縣羅東地區污水下水道BOT系 統經費168,160千元,較上年度增列150 ,160千元。 3.推動下水道工程作業經費1,798千元,較 上年度減列200千元。" 2009,7308118100,100000000,營建建設基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,社區發展支出,7.2.10.1, 2009,3708210100,15341020000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,民政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,269,599千元,較上年度核 實減列人事費112,622千元。 2.基本行政工作維持費71,421千元,較上年 度減列印刷及公務車油料等經費1,444千 元。" 2009,3708211000,1252793000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,民政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化警備應變措施及維護社會治安經費19 6,948千元,較上年度減列辦理第12任總 統、副總統選舉治安維護及擴大臨檢工作 等經費197,242千元,增列協勤民防團隊 組織訓練工作費及裝備器材等經費70,000 千元,計淨減127,242千元。 2.交通安全維護及交通秩序規劃經費16,292 千元,較上年度減列辦理各項專案訓練班 及呼氣酒精測定器查核測試工作等經費8, 053千元。 3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 經費260,109千元,較上年度減列警察人 員危勞職務降齡命令退休特別給付金、因 公傷殘殉職退撫差額及子女教養金等經費 19,039千元,補助警察消防海巡空勤人員 及協勤民力安全基金100,000千元,合共 減列119,039千元。 4.外事管理及促進國際警察合作經費15,895 千元,較上年度減列外國元首及重要外賓 訪華安全維護工作等經費358千元,增列 辦理國際警察首長協會亞太年會經費5,00 0千元,計淨增4,642千元。 5.加強機場及商港貨櫃安全檢查業務經費8, 178千元,較上年度減列安檢業務諮詢工 作等經費344千元。 6.警察業務管理經費487,981千元,較上年 度減列員警服裝費、刑事辦案工作費及推 動社區治安計畫等經費61,573千元,增列 員警射擊、勤務用子彈等經費43,210千元 ,計淨減18,363千元。 7.加強警察教育訓練業務經費117,983千元 ,較上年度減列幹部及員警常年訓練、心 理輔導等經費4,281千元,增列體技交流 活動及各項常訓設施維護等經費25,300千 元,計淨增21,019千元。 8.電子處理警政資料經費149,407千元,較 上年度減列電腦印表機及儲存設備租金等 經費4,021千元,增列電腦主機、終端工 作站等設備養護及辦理社會安全保障計畫 等經費39,000千元,計淨增34,979千元。" 2009,3708211200,340471000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,民政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作 經費123,465千元,較上年度減列教育訓 練、租金、通訊及維護費等4,871千元, 汰換小容量微波機、工程車5輛、冷氣機 等設備經費18,358千元,增列員警服裝費 及房屋建築修繕等經費3,854千元,汰換 多功能載波機、工程車、勤務車各2輛及 數位攝影機等設備經費7,662千元,計淨 減11,713千元。 2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 及零組件製造業務經費9,156千元,較上 年度減列員警服裝費及各項設施養護等經 費217千元,汰換勤務車1輛、廠區監視系 統等設備經費1,590千元,增列汰換車輛 維修綜合型車用電腦診斷機、內視鏡及消 防受信總機等設備經費350千元,計淨減1 ,457千元。 3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 經費67,261千元,較上年度減列教育訓練 費、演出費及員警服裝費等5,831千元, 汰購竹子山104.9天線、電纜及通訊車1輛 等設備經費6,160千元,增列通訊費、影 印機租金及退休人員三節慰問金等279千 元,汰購竹子山94.3天線及4英寸電纜、 發射站STL接收機及勤務車、工程車各1輛 等設備經費6,000千元,計淨減5,712千元 。 4.民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及 通信設施工作經費17,890千元,較上年度 減列水電費、員警服裝費及退休人員三節 慰問金等469千元,汰換通訊車1輛及高頻 無線電接收機等設備經費1,440千元,增 列汰購手持多功能頻譜分析儀等設備經費 587千元,計淨減1,322千元。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費56 ,636千元,較上年度減列超時加班費187 千元,汰換中型警備車1輛、偵防車7輛等 設備經費9,480千元,增列員警服裝費及 文具用品等經費5,305千元,汰購偵防車4 輛、巡邏車1輛及監視錄影音播音系統1套 等設備經費7,390千元,計淨增3,028千元 。 6.高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工 作經費12,475千元,較上年度減列水電費 、辦公用品及退休人員三節慰問金等183 千元,增列員警服裝費1,288千元,計淨 增1,105千元。 7.臺中港務警察局辦理臺中港及麥寮工業專 用港港區治安維護工作經費8,215千元, 較上年度減列水電費、通訊費、電腦耗材 等經費197千元,汰換巡邏車1輛、監視系 統及影印機等設備經費744千元,增列員 警服裝費806千元,汰換勤務車1輛、交流 警報器及電話小總機等設備經費1,160千 元,計淨增1,025千元。 8.基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工 作經費6,994千元,較上年度減列水電費 、文具用品及退休人員三節慰問金等84千 元,增列員警服裝費171千元,計淨增87 千元。 9.花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專 用港港區治安維護工作經費5,809千元, 較上年度減列超時加班費、水電費、文具 用品及通訊費等681千元,汰購冷氣機、 電冰箱等設備經費342千元,增列員警服 裝費等974千元,汰購電視機等設備經費2 54千元,計淨增205千元。 10.國家公園警察大隊辦理國家公園園區治 安維護工作經費32,570千元,較上年度減 列水電費等550千元,汰換巡邏車3輛及無 線電中繼台等設備經費4,560千元,增列 汰換巡邏車1輛及傳真機等設備經費1,693 千元,計淨減3,417千元。" 2009,3708211300,513743000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,民政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.保安警察第一總隊辦理派遣、訓練、警戒 及秩序維護業務等經費175,768千元,較 上年度減列講座鐘點費、通訊費及房屋建 築養護費等8,077千元,石牌營區廚房排 油煙罩工程、蒸氣管路配管及保溫工程、 主電纜及數位微波連線汰換工程、中正樓 發電機老舊更新工程、大湳營區自來水管 幹管更新工程、汰換勤務車1輛、中型警 備車2輛、偵防車1輛及維安應勤裝備等24 ,879千元,增列土地租金、拆除北投職務 宿舍、維安執行勤務訓練消耗品等經費7, 993千元,石牌營區室內靶場地質改良及 舊有排水溝施作工程、辦公大樓消防改善 工程、室內游泳池防漏整修工程及實踐樓 升降設備整修工程、汰換一般運補車2輛 、冷氣機及傳真機等設備經費12,656千元 ,計淨減12,307千元。 2.保安警察第二總隊保智大隊辦理查緝盜版 、仿冒、保護智慧財產權業務經費11,267 千元,較上年度減列員工車票補助費、環 境清潔及退休人員照護金等548千元,增 列員警服裝費及退休人員三節慰問金等95 6千元,計淨增408千元。 3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 經費61,550千元,較上年度減列教育訓練 、水電費、辦公器具及公務車養護費等2, 636千元,機動式貨櫃檢查儀射源鈷60零 件、汰換巡邏車6輛、偵防車1輛及冷凍櫃 等設備經費18,110千元,增列檢查儀錪化 納感測子經費2,000千元,汰換巡邏車3輛 、冷氣機及影印機等設備經費4,699千元 ,計淨減14,047千元。 4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費61,496千元, 較上年度減列學分補助及員警服裝費等2, 019千元,汰換大型警備車1輛、冷氣機、 影印機、會議室音響等設備經費6,674千 元,增列興建體技館工程、汰換大型警備 車1輛、熱水鍋爐及碎紙機等設備經費21, 127千元,計淨增12,434千元。 5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費70,357千元, 較上年度淨減20,159千元,包括: (1)機動警力及訓練行政管理及業務工作 經費52,035千元,較上年度減列教育訓 練費及講座鐘點費等2,548千元。 (2)興建室內靶場工程,總經費31,000千 元,分2年辦理,除97年度已編列21,00 0千元外,本年度續編最後1年經費10,0 00千元,較上年度減列11,000千元。 (3)汰換中型警備車1輛、興建警用車輛停 車棚及冷氣機等設備經費8,322千元。 (4)上年度整建浴廁工程、汰換中型警備 車、勤務車各1輛及冷氣機等預算業已 編竣,所列14,933千元如數減列。 6.保安警察第六總隊辦理首長安全警衛及中 央憲政機關駐衛業務等經費121,450千元 ,較上年度減列安全警衛年節獎金、學分 補助費及駐地租金等經費7,000千元,興 建廳舍(含靶場)工程最後1年經費329,5 32千元,汰購偵防車5輛、巡邏車2輛、軌 道式公文櫃及辦公桌椅等設備經費12,760 千元,增列新建廳舍水電費及勤務旅費等 6,149千元,汰購偵防車4輛、人事管理指 紋機及槍櫃等設備經費10,960千元,計淨 減332,183千元。 7.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構之安 全經費11,855千元,較上年度減列員警服 裝費及退休人員三節慰問金等322千元, 汰換勤務車1輛、偵防車2輛及冷氣機等設 備經費2,638千元,增列車輛油料費等44 千元,汰購鼓風爐、廣播系統等設備經費 436千元,計淨減2,480千元。" 2009,3708211400,327987000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,民政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費48,660千元,較上年 度減列公務車油料、養護費及公務表冊印 刷等經費2,414千元,增列辦公器具養護 費1,598千元,計淨減816千元。 2.維持交通秩序及安全經費279,327千元, 較上年度淨減16,190千元,包括: (1)交通秩序及安全工作經費232,921千元 ,較上年度減列通訊費、辦公器具及巡 邏車養護費等8,818千元,增列巡邏車 油料及交通違規案件舉發作業處理等經 費10,190千元,計淨增1,372千元。 (2)建置人犯留置室、辦公廳舍整修及防 漏等工程、汰換巡邏車23輛、酒精測定 器及辦公事務設備等經費46,406千元。 (3)上年度改善浴廁及辦公廳舍等工程、 汰購巡邏車18輛、偵防車8輛、大型重 型機車8輛、酒精測定器、個人電腦及 辦公事務設備等預算業已編竣,所列63 ,968千元如數減列。" 2009,3708211500,1048185000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,民政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費125,113千元,較上 年度減列辦公廳舍租金、立體停車塔保養 、公務車輛油料及環境維護等經費11,475 千元,增列刑事科技大樓水電費及搬遷費 21,038千元,計淨增9,563千元。 2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費27,064千 元,較上年度減列指紋電腦系統維護費及 教育訓練費等1,833千元。 3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費8, 803千元,較上年度減列派員赴國外進修 研習等經費1,480千元,增列駐外刑事聯 絡官工作經費788千元,計淨減692千元。 4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作訓練經費 3,677千元,較上年度減列3D雷射掃描技 術教育訓練等經費1,282千元,增列刑事 鑑識專才能力培育計畫邀請國外專家來台 授課等經費2,734千元,計淨增1,452千元 。 5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅流氓經費181, 143千元,較上年度減列線民獎金、製作 各式證物袋耗材等經費8,181千元,增列 辦理國際刑事鑑識工作研討會經費及尿液 檢驗費等13,813千元,計淨增5,632千元 。 6.辦理刑事偵防綜合業務經費132,696千元 ,較上年度減列通訊傳輸費及系統維護費 等49,013千元,增列員警服裝費4,050千 元,計淨減44,963千元。 7.充實刑事警察設備經費569,689千元,較 上年度淨減438,579千元,包括: (1)擴充NEC指紋電腦系統中程計畫,總經 費90,500千元,分3年辦理,除97年度 已編列26,200千元外,本年度續編第2 年經費42,393千元,較上年度增列16,1 93千元。 (2)建置犯罪資料分析平台相關軟硬體設 備,總經費231,450千元,分3年辦理, 除96至97年度已編列102,280千元外, 本年度續編最後1年經費129,170千元, 較上年度增列55,890千元。 (3)建置科技犯罪防制工作中程計畫軟硬 體設備,總經費585,500千元,分3年辦 理,除97年度已編列136,500千元外, 本年度續編第2年經費146,500千元,較 上年度增列10,000千元。 (4)新增建置中華電信NGN核心網路暨IP骨 幹網路通訊監察系統工作中程計畫,總 經費259,797千元,分3年辦理,本年度 編列第1年經費80,673千元。 (5)新增刑事科技中心實驗室設施及Lims 系統等工程經費128,433千元。 (6)汰購特種警備車3輛經費2,100千元。 (7)汰換刑事、鑑識偵防器材設備等經費1 7,800千元。 (8)購置金屬鍍膜設備及建置刑事實驗室 無線射頻技術應用先導計畫經費4,533 千元。 (9)165專線建立金融機構警示帳戶稽核及 比對系統等經費14,077千元。 (10)建置刑事警察史蹟館展示系統經費2, 310千元。 (11)汰換辦公事務設備及中央散熱水塔等 經費1,700千元。 (12)上年度建置刑事科技中心工程、汰換 現場勘查車2輛、勤務車6輛、偵防車17 輛、刑事偵防器材、購置3D雷射掃瞄儀 及建置台灣大哥大及遠傳第三代行動電 話通訊監察系統工作中程計畫等預算業 已編竣,所列772,288千元如數減列。" 2009,3708211600,1213417000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,民政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政及教學工作維持費72,156千元, 較上年度增列房屋建築修繕費等2,526千 元。 2.基本教學訓輔工作經費84,232千元,較上 年度淨減10,608千元,包括: (1)辦理教學訓輔工作經費66,132千元, 較上年度增列學生書籍印製費及實驗、 指紋教室整修維護等6,125千元。 (2)整修運動場PU跑道工程、汰換公文處 理印刷機、移動式檔案櫃、氣體自動滅 火設備、靶機及刑事採證等設備經費18 ,100千元。 (3)上年度整修舊靶場、柔道場、三民樓 建物、校園景觀步道等工程、汰換無線 電對講機、建置檔案管理系統、改善網 路安全設備、購置圖書、光碟及教學使 用設備等預算業已編竣,所列34,833千 元如數減列。 3.學生公費1,045,029千元,較上年度增列 學生生活津貼等經費53,121千元。 4.辦理招生考試工作經費12,000千元,與上 年度同,全數以招生考試報名費收入支應 。" 2009,3708219000,43244000,土地購置,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.3.8.1, 2009,3708219800,49200000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,民政支出,7.3.9,本年度預算數較上年度增列如列數。 2009,3708410100,536956000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費515,357千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費21,599千元,較上年 度增列退休人員優惠存款利息差額補貼等 經費1,023千元。" 2009,3708410200,551305000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務行政及警察博物館工作維持經費7,41 9千元,與上年度同。 2.教學訓輔基本工作維持經費202,267千元 ,較上年度增列充實教學設備等經費56,1 67千元。 3.出國研究及出席國際會議經費320千元, 較上年度減列加強與國外大學、研究機構 互訪及交流計畫等經費9千元。 4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 經費36,822千元,較上年度增列購置學生 教學訓練用子彈等經費620千元。 5.員警升(在)職教育訓練及生活管理經費 20,785千元,較上年度減列警佐班及消佐 班訓練教師鐘點費等3,440千元。 6.學生公費269,692千元,較上年度減列學 生生活津貼等經費8,796千元。 7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費860 千元,全數以鑑定費與學分費收入支應, 與上年度同。 8.辦理招生考試工作經費13,140千元,全數 以招生考試報名費收入支應,較上年度減 列試務經費1,000千元。" 2009,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,7.4.3,仍照上年度預算數編列。 2009,3708510100,434267000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費404,560千元,較上年度增列 職員5人之人事費等3,540千元。 2.基本行政工作維持費29,707千元,較上年 度減列辦公廳舍水電費等279千元。" 2009,3708511000,1389948000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消防管理業務經費39,324千元,較上年度 減列汰換辦公應勤設備費1,085千元,增 列通訊費等2,119千元,計淨增1,034千元 。 2.加強災害管理工作經費13,757千元,較上 年度減列辦理編印災害防救法規及製作各 類災害防救宣導等經費516千元。 3.加強火災預防工作經費36,450千元,較上 年度減列補助直轄市及縣(市)政府辦理定 期檢查集合住宅設置消防安全設備經費8, 000千元、印製防燄標示經費4,500千元, 增列充實教學訓練用水系統滅火設備等經 費12,000千元、聘請專家學者進行專案規 劃及分析等經費518千元,計淨增18千元 。 4.加強危險物品管理工作經費88,833千元, 較上年度減列一般爆竹煙火認可登錄管理 、標示及核發等經費3,260千元,增列辦 理印製定期檢驗鋼瓶合格標示及液化石油 氣定期檢驗、登錄管理等經費2,960千元 、一般爆竹煙火新出廠認可、檢驗及合格 標示申請核發等經費12,823千元,計淨增 12,523千元。 5.加強災害搶救工作經費68,439千元,較上 年度淨減296,359千元,包括: (1)辦理各類化學災害搶救訓練、示範演 習及充實搶救裝備器材等經費7,314千 元,較上年度減列2,486千元。 (2)新增提升消防單位化學災害搶救能力 計畫,總經費374,500千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費61,125千元。 (3)上年度赴蒙古輔導火災搶救機制與技 術出國計畫及充實消防車輛計畫等預算 業已編竣,所列354,998千元如數減列 。 6.加強緊急救護工作經費45,222千元,較上 年度減列購置緊急救護應勤裝備器材等經 費1,000千元、辦理各級救護訓練及研討 會等經費663千元,合共減列1,663千元。 7.加強火災調查工作經費9,035千元,較上 年度減列辦理火災調查所需耗材等經費60 0千元、印製火災案例分析資料及宣導海 報等經費477千元,合共減列1,077千元。 8.加強教育訓練工作經費35,989千元,較上 年度減列辦理各項消防專業在職教育訓練 水電費10千元,增列派員赴加拿大參加第 13屆警察消防運動會等經費713千元,計 淨增703千元。 9.加強民力運用工作經費247,242千元,較 上年度淨減100,421千元,包括: (1)充實民間救難團體及救難志願組織裝 備器材計畫,總經費586,714千元,分4 年辦理,除97年度已編列145,860千元 外,本年度續編第2年經費25,439千元 ,較上年度減列120,421千元。 (2)辦理民間災害防救志願組織編訓業務 等經費70,560千元,較上年度增列消防 救難志工團隊所需訓練、觀摩競技及特 殊裝備器材等經費20,000千元。 (3)充實義勇消防組織裝備器材計畫,總 經費662,486千元,分4年辦理,除95至 97年度已編列511,243千元外,本年度 續編最後1年經費151,243千元,與上年 度同。 10.加強救災救護指揮工作經費14,275千元 ,較上年度增列國際海事衛星、衛星行動 電話通話及衛星轉頻器租用費等2,043千 元、電腦耗材及多頻道紀錄錄音帶等經費 632千元,合共增列2,675千元。 11.加強特種搜救工作經費74,845千元,較 上年度減列購置各類災害搶救裝備器材經 費26,925千元,增列購置消防雲梯車1輛 經費21,000千元、租用北部分隊勤務辦公 廳舍租金及電腦耗材等經費417千元,計 淨減5,508千元。 12.加強消防訓練中心工作經費187,774千元 ,較上年度淨減112,226千元,包括: (1)建置消防署訓練中心新建工程計畫, 總經費2,365,602千元,分8年辦理,除 92至97年度已編列2,058,756千元外, 本年度續編第7年經費169,496千元,較 上年度減列130,504千元。 (2)新增消防署訓練中心先期營運等相關 經費18,278千元。 13.加強災害防救工作經費522,343千元,較 上年度淨增246,457千元,包括: (1)辦理災害防救管考協調、整備及督導 各級政府執行災害防救業務等經費178, 029千元,較上年度增列國家災害防救 兵棋演習計畫及防救災資通訊系統維護 暨營運等經費71,740千元。 (2)新增中央災害應變中心中部備援建置 計畫,總經費452,835千元,分3年辦理 ,本年度編列第1年經費12,103千元。 (3)新增中央災害應變中心南部正式備援 合建共構計畫,總經費537,054千元, 分3年辦理,本年度編列第1年經費234, 659千元。 (4)新增災害防救深耕計畫,總經費400,5 00千元,分5年辦理,本年度編列第1年 經費40,147千元。 (5)新增補助屏東縣建置南部近期備援中 心建置計畫57,405千元。 (6)上年度辦理119進線汰換暨行動電話報 案定位系統及災害預警通報管理服務計 畫等預算業已編竣,所列169,597千元 如數減列。 14.加強國家搜救指揮中心工作經費6,420千 元,較上年度減列辦理國際搜救年會及資 訊系統整合等經費353千元。" 2009,3708512000,242068000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基隆港務消防業務62,261千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費2,786千元 。 2.台中港務消防業務48,741千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額及工友退休金等1, 349千元、退休人員三節慰問金18千元, 合共增列1,367千元。 3.高雄港務消防業務110,647千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及未經銓敘退休 人員優惠存款利息差額補貼暨退休金等1, 727千元。 4.花蓮港務消防業務20,419千元,與上年度 同。" 2009,3708519000,3700000,交通及運輸設備,內政部主管,消防署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.5.4.1, 2009,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.5,仍照上年度預算數編列。 2009,3708550100,193584000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費181,746千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費11,838千元,較上年 度減列辦公室租金、印刷及電腦伺服器等 經費966千元。" 2009,3708551000,3900446000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.徵兵處理經費258,775千元,較上年度減 列辦理役男徵兵檢查業務經費160千元。 2.役政人員培訓計畫經費1,140千元,較上 年度減列辦理役政人員及替代役役男訓練 檢討會經費60千元。 3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 救助經費455,190千元,較上年度減列常 備役役男暨其家屬生活扶慰助及軍人公墓 管理維護、整修建工程等經費25,953千元 。 4.兵役宣導工作經費3,829千元,較上年度 減列辦理兵役文宣及印製宣導手冊等經費 202千元。 5.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 演習經費684千元,較上年度減列督導直 轄市及縣市政府辦理替代役備役資料總清 查經費36千元。 6.辦理替代役工作經費3,180,828千元,較 上年度減列替代役役男軍事基礎訓練及補 助研發替代役基金辦理研發替代役員額審 查核配、訓練、資訊管理維運計畫等經費 115,493千元,增列替代役役男暨其家屬 生活扶慰助等經費23,252千元,計淨減92 ,241千元。" 2009,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 2009,3708580100,2846855000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,822,466千元,較上年度增 列職員30人、約聘16人及約僱240人之人 事費、全民健保保險費及退休離職儲金等 經費142,262千元。 2.基本行政工作維持費24,389千元,較上年 度增列辦公設備等經費4,692千元。" 2009,3708581100,1001490000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貫徹執行入出國及移民政策經費178,286 千元,較上年度減列水電、文具用品、辦 公廳舍租金等經費36,271千元,增列辦公 大樓委外保全、替代役相關作業及廳舍整 修等經費8,822千元,計淨減27,449千元 。 2.執行移出輔導及國際事務工作經費52,367 千元,較上年度減列海外駐點作業費、就 地僱用人員經費及邀請各國外賓參訪接待 等經費3,552千元。 3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 費221,516千元,較上年度減列電腦維護 費、耗材及軟硬體設備建置等經費42,085 千元。 4.執行移民輔導居留收容管理經費507,309 千元,較上年度淨減23,817千元,包括: (1)違反入出國及移民相關法規者收容、 遣返業務等經費67,204千元,較上年度 減列委辦費及給養費等9,655千元。 (2)辦理移民政策、移民輔導、移民機構 管理及定居、居留業務等經費342,527 千元,較上年度減列教育訓練及宣導費 等15,330千元。 (3)防制人口販運執行計畫,總經費364,2 36千元,分3年辦理,除97年度已編列9 6,410千元外,本年度續編第2年經費97 ,578千元,較上年度增列1,168千元。 5.違反入出國及移民相關法規之調查處理經 費16,374千元,較上年度減列臨時收容對 象所需伙食費等2,287千元,增列武器射 擊教育訓練等經費1,800千元,計淨減487 千元。 6.執行國境管理及查驗許可經費14,717千元 ,較上年度減列證照查驗業務等經費1,22 2千元。 7.加強入出國及移民服務經費10,921千元, 較上年度減列服務站收件、登錄、製證及 發證作業勞力外包等經費5,771千元。" 2009,3708589000,0,營建工程,內政部主管,入出國及移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, 2009,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 2009,5208610100,85328000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費78,454千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費6, 132千元。 2.基本行政工作維持費6,874千元,較上年 度減列車輛及辦公器具養護費等經費102 千元。" 2009,5208615500,485412000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費25,798千元,較上年度增列 整合住宅補貼資源實施方案等經費7,808 千元。 2.安全防災經費46,395千元,較上年度增列 都市及建築防災科技發展中程綱要計畫等 經費304千元。 3.工程技術經費177,211千元,較上年度減 列無線射頻辨識(RFID)於建築產業之應 用計畫及風雨風洞實驗室試驗服務計畫等 經費4,586千元,增列建築產業技術發展 中程綱要計畫、智慧化居住空間產業發展 計畫及材料實驗中心試驗服務計畫等經費 9,570千元,計淨增4,984千元。 4.環境控制經費236,008千元,較上年度減 列綠建築與永續環境科技綱要計畫336千 元,增列生態城市綠建築推動方案、性能 實驗中心試驗服務計畫等經費714千元, 計淨增378千元。" 2009,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 2009,3708650100,397021000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費359,111千元,與上年度同。 2.基本工作維持費37,910千元,較上年度減 列水電、物品及一般事務費等3,334千元 ,增列汰換總隊部及各勤務隊電腦暨其週 邊設備費1,000千元、退休人員三節慰問 金48千元,計淨減2,286千元。" 2009,3708651000,567568000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航務、機務及飛安經費549,518千元,較 上年度減列空勤機組員緊急發報機及救生 禦寒裝備等經費24,460千元,增列航空用 油及直升機暨救災救護裝備器材維修等經 費34,292千元,計淨增9,832千元。 2.勤務指揮工作經費18,050千元,較上年度 減列勤務大隊暨所屬各隊電話交換機異地 聯網設備及救災指揮車4輛等經費9,930千 元,增列總隊部資、通訊安全監控系統保 固維修等經費3,413千元,計淨減6,517千 元。" 2009,3708659000,44801000,交通及運輸設備,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, 2009,6308710100,59210000,無細項,內政部主管,兒童局,一般行政,福利服務支出,7.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費44,771千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休退職給付等經費1, 996千元。 2.基本行政工作維持費14,439千元,較上年 度增列購置主機伺服器、路由器等硬體及 系統資料庫軟體等經費3,039千元。" 2009,6308716500,6093274000,無細項,內政部主管,兒童局,兒童及少年福利業務,福利服務支出,7.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理兒童及少年綜合規劃業務經費16,608 千元,較上年度增列辦理兒少人權活動等 經費284千元。 2.辦理兒童及少年福利服務業務經費2,012, 456千元,較上年度減列弱勢家庭兒童及 少年緊急生活扶助計畫經費3,000千元、 推展兒童及少年生活照顧與安置輔導服務 等經費37,506千元,增列兒童及少年醫療 補助經費165,000千元,計淨增124,494千 元。 3.辦理兒童及少年保護重建業務經費169,96 4千元,較上年度減列辦理兒童少年保護 調查、訓練等經費3,122千元,增列增聘 兒少保護專責社工人力經費720千元及高 風險家庭篩檢關懷輔導、研習訓練與處遇 服務經費6,000千元,計淨增3,598千元。 4.辦理兒童托育服務業務經費3,777,130千 元,較上年度減列社區保母支持系統、弱 勢家庭脫困托嬰托教服務補助等經費64,5 98千元,增列扶持5歲幼兒教育計畫、發 放幼兒教育券等經費860,339千元及保母 托育管理與托育費用補助經費26,661千元 ,計淨增822,402千元。 5.辦理少年防制輔導業務經費117,116千元 ,較上年度增列辦理性教育、愛滋病防治 及網路安全等經費7,563千元。" 2009,6308719800,270000,無細項,內政部主管,兒童局,第一預備金,福利服務支出,7.10.3,仍照上年度預算數編列。 2009,3911010100,7625514000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,346,907千元,較上年度增 列職員薪俸晉級差額等人事費43,201千元 。 2.基本行政工作維持費149,704千元,較上 年度增列雜項設備費及臨時人員酬金等8, 805千元。 3.檔案及資訊處理120,892千元,較上年度 增列資訊服務費及資訊軟硬體購置等經費 46,159千元。 4.亞東關係協會事務管理4,479千元,較上 年度增列一般事務費187千元。 5.北美事務協調委員會事務管理3,532千元 ,與上年度同。" 2009,3911011000,153052000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,8.1.2.1, 2009,3911011300,3169888000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,854, 294千元,較上年度減列臨時人員酬金等3 3,822千元、增列其他業務租金及雜項設 備等經費144,780千元,計淨增110,958千 元。 2.駐外經濟單位基本行政工作維持費96,810 千元,與上年度同。 3.駐外文化單位基本行政工作維持費31,166 千元,較上年度增列通訊費等14千元。 4.駐外新聞單位基本行政工作維持費104,29 7千元,較上年度減列臨時人員酬金及一 般事務費等25,029千元。 5.駐外觀光單位基本行政工作維持費27,429 千元,較上年度減列水電費及其他業務租 金等2,861千元。 6.駐外僑務單位基本行政工作維持費18,472 千元,較上年度增列一般事務費等1,547 千元。 7.駐外科技單位基本行政工作維持費27,730 千元,較上年度增列物品及一般事務費等 3,089千元。 8.駐外文化中心基本行政工作維持費2,238 千元,較上年度增列國外旅費884千元。 9.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維持 費2,945千元,與上年度同。 10.駐外原子能科學發展業務基本行政工作 維持費2,247千元,較上年度增列國外旅 費等1,840千元。 11.新增駐外金融單位基本行政工作維持費2 ,260千元。" 2009,3911011400,1548368000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與國際組織活動487,534千元,較上年 度增列參與各項國際組織計畫等經費113, 072千元。 2.協助各種國際交流930,361千元,較上年 度增列各項交流活動等經費104,093千元 。 3.出國訪問130,473千元,較上年度減列11, 983千元。" 2009,3911011500,13075007000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外技術服務1,298,362千元,較上年度 減列非洲等地區駐外技術團經費79,652千 元。 2.加強雙邊及多邊合作11,776,645千元,較 上年度增列參與各項雙邊及多邊合作計畫 等經費2,007,964千元。" 2009,3911016100,304174000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,8.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對國際之關懷救助及重建299,246千元, 較上年度增列災難救助及重建等經費50,7 01千元。 2.旅外國人急難救助4,928千元,較上年度 減列480千元。" 2009,3911019000,148000000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.7.1, 2009,3911019800,31527000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.8,仍照上年度預算數編列。 2009,391101A000,3851949000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.9, 2009,3911100100,190304000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費156,764千元,較上年度減列 人事費5,000千元。 2.基本行政工作維持費33,540千元,較上年 度減列一般事務費等1,111千元,增列分 攤聯合辦公大樓中央冰水主機工程款3,40 0千元,計淨增2,289千元。" 2009,3911101000,721271000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費37,437千元,較上年 度減列資訊相關系統設備維護費及汰換簽 證系統主機設備等經費18,192千元,增列 簽證主機系統應用軟體提昇等經費14,089 千元,計淨減4,103千元。 2.印刷及製作護照643,828千元,較上年度 減列一體成型薄型膠膜護照印製等經費14 3,907千元,增列晶片護照印製費及晶片 護照設備等經費246,003千元,計淨增102 ,096千元。 3.印製申請證照表件及須知17,784千元,較 上年度增列簽證防偽貼紙及文件證明專用 貼紙等經費2,832千元。 4.加強領務服務工作8,494千元,較上年度 減列國外差旅費等1,002千元。 5.領務電信傳遞8,528千元,較上年度減列 領務資訊通訊費等480千元。 6.領務分支機構工作維持費5,200千元,較 上年度增列業務費2,000千元。" 2009,3911109000,4880000,其他設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, 2009,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3911201000,49892000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交領事人員講習所,外交領事人員講習,外交支出,8.3.1.1, 2009,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交領事人員講習所,第一預備金,外交支出,8.3.2,仍照上年度預算數編列。 2009,4614010100,739796000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費243,371千元,較上年度增列 進用文職人員所需人事費等14,226千元。 2.基本行政工作維持費158,781千元,較上 年度增列博愛接管搬遷專案、國家政情指 揮中心及行政作業等經費24,421千元。 3.戰略規劃及國防評估作業費66,666千元, 較上年度減列按日按件計資酬金、國外旅 費及行政作業等經費32,469千元。 4.國防資源管理作業費72,398千元,較上年 度減列加班值班及行政作業等經費5,173 千元。 5.法務、訴願及督察作業費34,312千元,較 上年度減列其他業務租金、國內旅費及行 政作業等經費5,982千元。 6.後備動員作業費30,684千元,較上年度增 列委辦費及行政作業等經費2,020千元。 7.政務綜合作業費133,584千元,較上年度 減列教育訓練費、按日按件計資酬金及行 政作業等經費9,123千元。" 2009,4614020100,3822626000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部700,754千元。 (2)海軍司令部380,588千元。 (3)空軍司令部444,220千元。 (4)聯合後勤司令部251,677千元。 (5)後備司令部332,220千元。 (6)憲兵司令部121,721千元。 (7)總政治作戰局328,829千元。 (8)軍備局149,332千元。 (9)主計局62,660千元。 (10)軍醫局303,699千元。 (11)國防大學21,716千元。 (12)中正國防幹部預備學校4,594千元。 (13)軍政幕僚及聯參單位440,548千元。 (14)參謀本部144,924千元。 (15)飛彈指揮部5,950千元。 (16)軍事情報局24,727千元。 (17)電訊發展室42,351千元。 (18)資電作戰指揮部24,973千元。 (19)軍法審檢及監獄單位37,143千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)人事行政經費275,771千元,較上年度 增列老歷資料數位化等經費46,472千元 。 (2)情報及測量作業經費181,688千元,較 上年度減列保防業務相關等經費4,529 千元。 (3)軍法及法制作業經費76,871千元,較 上年度減列冤獄賠償等經費175,000千 元。 (4)採購及外購軍品作業費231,448千元, 較上年度增列軍品採購作業等經費6,03 0千元。 (5)史政作業經費12,031千元,較上年度 增列史籍編纂等經費3,311千元。 (6)計畫管理作業經費17,239千元,與上 年度同。 (7)效益評估作業經費1,912千元,與上年 度同。 (8)官兵權益保障作業經費7,206千元,與 上年度同。 (9)研考作業經費1,762千元,較上年度減 列監察作業等經費10,194千元。 (10)主計作業經費65,919千元,較上年度 增列辦理財務管理會議等經費2,201千 元。 (11)行政事務經費1,568,440千元,較上 年度減列單位組織調整等經費61,116千 元。 (12)其他作業經費105,748千元,與上年 度同。 (13)國會連絡作業經費4,781千元,較上 年度增列國會協調經費960千元。 (14)案管作業經費35,919千元,與上年度 同。 (15)戰技術督察作業經費62,679千元,與 上年度同。 (16)政戰綜合作業經費694,683千元,較 上年度減列心戰裝備等經費110,987千 元。 (17)軍事醫療作業經費330,701千元,較 上年度增列軍人體檢與醫療藥品、衛材 等經費107,301千元。 (18)軍眷服務經費147,828千元,較上年 度減列軍眷服務活動土地租金等4,427 千元。" 2009,4614020200,517356000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政管理經費358,353千元,較上年度減 列裝備維護、設備及投資等經費16,509千 元。 2.情報教育訓練經費38,103千元,較上年度 增列教育訓練等經費6,658千元。 3.情報建築及設備經費120,900千元,較上 年度增列情報及特勤相關設備等經費79,5 00千元。" 2009,4614021200,6970789000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部1,105,796千元。 (2)海軍司令部478,902千元。 (3)空軍司令部2,570,418千元。 (4)聯合後勤司令部114,563千元。 (5)後備司令部1,053,621千元。 (6)憲兵司令部141,509千元。 (7)總政治作戰局16,787千元。 (8)軍備局30,801千元。 (9)主計局2,343千元。 (10)軍醫局65,759千元。 (11)國防大學272,763千元。 (12)中正國防幹部預備學校48,195千元。 (13)軍政幕僚及聯參單位969,156千元。 (14)參謀本部57,273千元。 (15)飛彈指揮部18,084千元。 (16)軍事情報局11,131千元。 (17)電訊發展室5,175千元。 (18)資電作戰指揮部7,158千元。 (19)軍法審檢及監獄單位1,355千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)軍事書籍編印作業經費35,779千元, 較上年度減列國防雜誌發行等經費6,61 1千元。 (2)教育行政作業經費1,414,630千元,較 上年度增列各項教育訓練等經費191,44 1千元。 (3)動員整備作業經費1,335,879千元,較 上年度增列後備軍人教育召集等經費15 6,707千元。 (4)國軍準則發展作業經費76,555千元, 較上年度增列準則資料審查、校稿等經 費6,200千元。 (5)部隊特別補助作業經費417,175千元, 較上年度減列單位組織調整等經費10,0 68千元。 (6)作戰與訓練綜合作業經費3,690,771千 元,較上年度減列F-16戰機訓練等經費 88,429千元。" 2009,4614021400,70833843000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部6,435,664千元。 (2)海軍司令部13,337,533千元。 (3)空軍司令部28,664,031千元。 (4)聯合後勤司令部19,676,997千元。 (5)後備司令部445,366千元。 (6)憲兵司令部232,272千元。 (7)總政治作戰局75,124千元。 (8)軍備局339,644千元。 (9)主計局35,418千元。 (10)軍醫局325,507千元。 (11)國防大學130,092千元。 (12)中正國防幹部預備學校26,249千元。 (13)軍政幕僚及聯參單位391,291千元。 (14)參謀本部116,073千元。 (15)飛彈指揮部51,724千元。 (16)軍事情報局66,259千元。 (17)電訊發展室81,307千元。 (18)資電作戰指揮部362,157千元。 (19)軍法審檢及監獄單位41,135千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)裝備零附件購製經費18,964,400千元 ,較上年度增列各項武器裝備之零附件 購製經費6,918,934千元。 (2)補給品及服裝購製經費2,057,675千元 ,較上年度增列老舊伙房廚具設施改善 等經費159,808千元。 (3)油料採購經費10,002,329千元,較上 年度增列購置各類油品經費563,228千 元。 (4)庫儲補給與管理作業經費1,071,551千 元,較上年度減列彈庫整建等經費533, 341千元。 (5)軍事單位裝備保修經費18,552,611千 元,較上年度增列軍品裝備保養及委商 維護經費4,013,922千元。 (6)一般彈藥購製與維護經費11,864,968 千元,較上年度增列各式彈藥購製等經 費4,721,637千元。 (7)運輸作業經費782,261千元,較上年度 增列戰演訓人員及軍品運輸等經費22,6 39千元。 (8)後勤綜合勤務經費1,335,146千元,較 上年度增列基層單位採購零星料件與物 品及各型裝備中文技令譯審、校對作業 等經費77,447千元。 (9)設施修繕維護與管理經費1,798,804千 元,較上年度減列官兵生活設施等修繕 維護經費36,557千元。 (10)營產管理經費133,905千元,較上年 度減列委辦經費460千元。 (11)水電供應經費2,516,856千元,較上 年度減列水電費183,144千元。 (12)一般作戰設施經費637,287千元,較 上年度增列機堡、戰車掩體等作戰設施 整建經費8,288千元。 (13)通信電子與資訊管理經費1,055,431 千元,較上年度增列通資電裝備維護經 費46,564千元。 (14)電腦兵棋作業經費60,619千元,較上 年度減列兵棋軟體性能暨強化各地區兵 棋教室環境等經費8,446千元。" 2009,4614021500,29961664000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部14,932,971千元。 (2)海軍司令部7,045,925千元。 (3)空軍司令部5,038,384千元。 (4)聯合後勤司令部1,669,727千元。 (5)後備司令部597,239千元。 (6)憲兵司令部369,656千元。 (7)總政治作戰局36,750千元。 (8)軍備局46千元。 (9)軍醫局143,976千元。 (10)國防大學355千元。 (11)中正國防幹部預備學校63千元。 (12)參謀本部12,334千元。 (13)飛彈指揮部18,799千元。 (14)軍事情報局19,522千元。 (15)電訊發展室1,417千元。 (16)資電作戰指揮部74,500千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費27, 639,766千元,包括: <1>陸軍司令部5.56公厘T91戰鬥步槍籌 補計畫,總經費1,537,392千元,93- 98年執行,以前年度已編列1,353,52 2千元,本年度編列183,870千元。 <2>陸軍司令部工兵機械計畫,總經費4 74,568千元,96-98年執行,以前年 度已編列378,698千元,本年度編列8 5,870千元。 <3>陸軍司令部成功艇計畫,總經費422 ,512千元,98-100年執行,本年度編 列123,386千元。 <4>陸軍司令部固定橋計畫,總經費276 ,045千元,97-98年執行,以前年度 已編列118,699千元,本年度編列157 ,346千元。 <5>陸軍司令部金、馬防區計畫性雷區 排除計畫,總經費434,005千元,96- 98年執行,以前年度已編列274,698 千元,本年度編列159,307千元。 <6>陸軍司令部飛機棚廠環控系統計畫 經費45,243千元。 <7>陸軍司令部個人成套防護裝備續購 計畫經費291,633千元。 <8>陸軍司令部核生化效期軍品整備計 畫,總經費21,334千元,98-102年執 行,本年度編列4,265千元。 <9>陸軍司令部核生化偵檢車計畫 ,總 經費442,168千元,97-99年執行,以 前年度已編列93,906千元,本年度編 列174,131千元。 <10>陸軍司令部桅頂偵搜儀(MMS)系統 整備計畫,總經費813,376千元,97- 101年執行,以前年度已編列41,661 千元,本年度編列105,158千元。 <11>陸軍司令部特戰裝備計畫,總經費 960,141千元,97-98年執行,以前年 度已編列583,202千元,本年度編列3 76,939千元。 <12>陸軍司令部高性能快艇計畫,總經 費756,438千元,96-99年執行,以前 年度已編列95,545千元,本年度編列 287,064千元。 <13>陸軍司令部動力飛行傘及附屬裝備 經費6,000千元。 <14>陸軍司令部連發縱火槍模擬訓練系 統計畫經費32,240千元。 <15>陸軍司令部無人飛行載具(UAV) 系統計畫,總經費3,028,160千元,9 5-98年執行,以前年度已編列2,316, 632千元,本年度編列711,528千元。 <16>陸軍司令部新型多管火箭計畫,總 經費14,451,050千元,91-101年執行 ,以前年度已編列6,304,814千元, 本年度編列2,798,118千元。 <17>陸軍司令部新型通用直昇機計畫, 總經費71,138,697千元,97-105年執 行,以前年度已編列6,670,293千元 ,本年度編列8,084,743千元。 <18>陸軍司令部裝步戰鬥車計畫,總經 費56,920,143千元,95-103年執行, 以前年度已編列6,646,774千元,本 年度編列77,000千元。 <19>陸軍司令部輕、中型戰術輪車計畫 ,總經費10,585,111千元,93-99年 執行,以前年度已編列6,332,572千 元,本年度編列340,890千元。 <20>陸軍司令部戰甲砲車延壽計畫,總 經費9,637,409千元,91-104年執行 ,以前年度已編列4,470,233千元, 本年度編列317,500千元。 <21>海軍司令部光華六號計畫,總經費 16,636,267千元,94-101年執行,以 前年度已編列3,807,045千元,本年 度編列3,541,734千元。 <22>海軍司令部1610級登陸艇計畫,總 經費856,424千元,98-101年執行, 本年度編列89,612千元。 <23>海軍司令部2500加侖油罐車經費49 ,500千元。 <24>海軍司令部5.56公厘T91戰鬥步槍 籌補計畫,總經費176,625千元,97- 98年執行,以前年度已編列134,642 千元,本年度編列41,983千元。 <25>海軍司令部7.62公厘狙擊槍籌補計 畫,總經費120,037千元,98-99年執 行,本年度編列89,882千元。 <26>海軍司令部水下滲透防水裝備經費 43,500千元。 <27>海軍司令部各式靶機具採購計畫, 總經費375,952千元,97-101年執行 ,以前年度已編列309,512千元,本 年度編列16,610千元。 <28>海軍司令部步兵營個人戰鬥裝備更 新經費180,958千元。 <29>海軍司令部核生化通用裝備計畫, 總經費7,746千元,98-102年執行, 本年度編列1,549千元。 <30>海軍司令部特種作業(潛水裝備)車 計畫經費3,560千元。 <31>海軍司令部神鷹教練儀效能更新搬 遷計畫,總經費383,725千元,98-10 0年執行,本年度編列95,931千元。 <32>海軍司令部移動式吊車計畫,總經 費92,700千元,98-99年執行,本年 度編列1,000千元。 <33>海軍司令部雄風三型飛彈系統計畫 ,總經費11,887,688千元,96-102年 執行,以前年度已編列4,289,043千 元,本年度編列2,266,109千元。 <34>海軍司令部剽悍專案,總經費93,7 08千元,97-99年執行,以前年度已 編列51,116千元,本年度編列32,107 千元。 <35>海軍司令部雷達站增設風向風速計 經費20,000千元。 <36>海軍司令部輕、中型戰術輪車計畫 ,總經費996,073千元,94-98年執行 ,以前年度已編列581,968千元,本 年度編列414,105千元。 <37>海軍司令部艦用衛星定位儀經費16 ,170千元。 <38>海軍司令部體能健身訓練設施,總 經費38,888千元,97-98年執行,以 前年度已編列14,887千元,本年度編 列24,001千元。 <39>空軍司令部安宇四號計畫,總經費 39,911千元,90-100年執行,以前年 度已編列24,760千元,本年度編列15 ,151千元。 <40>空軍司令部三五快砲系統精進計畫 ,總經費3,125,060千元,98-101年 執行,本年度編列874,999千元。 <41>空軍司令部佳山、石子山洞庫戰備 濾毒層能量籌建計畫,總經費462,37 1千元,96-99年執行,以前年度已編 列355,282千元,本年度編列87,563 千元。 <42>空軍司令部空軍經國號戰機性能提 昇計畫,總經費16,833,402千元,98 -101年執行,本年度編列1,076,800 千元。 <43>空軍司令部救護機採購計畫,總經 費3,592,660千元,97-100年執行, 以前年度已編列96,603千元,本年度 編列530,174千元。 <44>空軍司令部靶機系統籌建計畫,總 經費921,690千元,98-99年執行,本 年度編列278,250千元。 <45>空軍司令部嘉義基地興建半地下化 彈庫計畫,總經費124,574千元,97- 99年執行,以前年度已編列4,787千 元,本年度編列53,662千元。 <46>空軍司令部慣性導航儀換裝雷射陀 螺儀計畫,總經費612,096千元,97- 99年執行,以前年度已編列183,580 千元,本年度編列1,269千元。 <47>空軍司令部輕、中型戰術輪車計畫 ,總經費2,756,741千元,94-98年執 行,以前年度已編列1,678,471千元 ,本年度編列1,078,270千元。 <48>聯合後勤司令部指揮管制中心核生 化防護系統建置計畫,總經費33,229 千元,97-98年執行,以前年度已編 列12,989千元,本年度編列20,240千 元。 <49>聯合後勤司令部基地聯保廠機具更 新計畫,總經費210,941千元,98-10 0年執行,本年度編列81,769千元。 <50>聯合後勤司令部輕、中型戰術輪車 計畫,總經費2,458,249千元,96-98 年執行,以前年度已編列1,032,256 千元,本年度編列1,425,993千元。 <51>聯合後勤司令部戰術機動蓆籌補經 費39,980千元。 <52>聯合後勤司令部鐵路運輸輸具籌購 計畫,總經費414,826千元,93-99年 執行,以前年度已編列295,310千元 ,本年度編列60,294千元。 <53>後備司令部公文暨檔案管理資訊系 統整合計畫,總經費45,000千元,98 -99年執行,本年度編列25,000千元 。 <54>後備司令部甲、乙種後備旅105榴 砲鋼棚新建經費49,807千元。 <55>後備司令部後備部隊武器檢整封存 計畫,總經費48,600千元,98-100年 執行,本年度編列16,200千元。 <56>後備司令部新訓單位生活設施改善 計畫,總經費478,710千元,96-99年 執行,以前年度已編列70,128千元, 本年度編列175,530千元。 <57>後備司令部資訊機房消防及空調設 施更新計畫,總經費35,360千元,98 -99年執行,本年度編列20,408千元 。 <58>後備司令部輕、中型戰術輪車計畫 ,總經費1,123,450千元,96-99年執 行,以前年度已編列597,309千元, 本年度編列47,319千元。 <59>後備司令部戰備濾毒罐、防護包、 神經毒劑解毒針籌補計畫,總經費19 ,070千元,97-101年執行,以前年度 已編列3,814千元,本年度編列3,814 千元。 <60>憲兵司令部5.56公厘T91戰鬥步槍 籌補計畫,總經費214,870千元,94- 99年執行,以前年度已編列149,435 千元,本年度編列31,473千元。 <61>憲兵司令部城鎮作戰武器裝備經費 17,140千元。 <62>憲兵司令部軍事偵察裝備計畫,總 經費101,110千元,98-102年執行, 本年度編列19,225千元。 <63>憲兵司令部通用化學裝備計畫,總 經費28,802千元,96-100年執行,以 前年度已編列13,870千元,本年度編 列8,031千元。 <64>憲兵司令部輕、中型戰術輪車計畫 ,總經費687,875千元,95-99年執行 ,以前年度已編列301,865千元,本 年度編列266,304千元。 <65>憲兵司令部衛戍區安全裝備計畫, 總經費49,200千元,97-101年執行, 以前年度已編列12,600千元,本年度 編列10,100千元。 <66>憲兵司令部憲兵隊防護裝備計畫, 總經費42,985千元,98-99年執行, 本年度編列800千元。 <67>總政治作戰局偵防車汰換計畫,總 經費21,533千元,94-98年執行,以 前年度已編列16,253千元,本年度編 列5,280千元。 <68>總政治作戰局偵防器材汰換計畫, 總經費26,480千元,97-101年執行, 以前年度已編列6,700千元,本年度 編列5,100千元。 <69>飛彈指揮部輕、中型戰術輪車計畫 ,總經費37,452千元,98-99年執行 ,本年度編列18,797千元。 <70>軍事情報局核生化防護裝備整備計 畫,總經費4,010千元,97-100年執 行,以前年度已編列2,966千元,本 年度編列207千元。 <71>軍事情報局偵防車汰換計畫,總經 費29,231千元,96-100年執行,以前 年度已編列15,256千元,本年度編列 4,275千元。 (2)政戰裝備經費93,013千元,包括: <1>陸軍司令部政教視聽器材計畫,總 經費198,203千元,97-101年執行, 以前年度已編列128,192千元,本年 度編列5,754千元。 <2>海軍司令部政教視聽器材計畫,總 經費72,213千元,97-101年執行,以 前年度已編列26,872千元,本年度編 列17,316千元。 <3>空軍司令部政教視聽器材計畫,總 經費88,293千元,97-101年執行,以 前年度已編列18,488千元,本年度編 列17,734千元。 <4>聯合後勤司令部政教視聽器材計畫 ,總經費17,140千元,98-101年執行 ,本年度編列3,300千元。 <5>後備司令部政教視聽器材計畫,總 經費33,340千元,97-101年執行,以 前年度已編列7,022千元,本年度編 列6,752千元。 <6>憲兵司令部心戰喊話器計畫,總經 費32,450千元,97-98年執行,以前 年度已編列16,525千元,本年度編列 15,925千元。 <7>憲兵司令部政教視聽器材計畫,總 經費22,274千元,97-101年執行,以 前年度已編列8,232千元,本年度編 列320千元。 <8>總政治作戰局政教視聽器材計畫, 總經費49,820千元,97-101年執行, 以前年度已編列10,492千元,本年度 編列10,012千元。 <9>總政治作戰局機動喊話車及心戰作 業車經費15,900千元。 (3)採購及外購軍品作業經費138,076千元 。 (4)氣象暨測量製圖裝備經費173,832千元 ,包括: <1>空軍司令部天氣監測暨整合系統計 畫,總經費108,372千元,97-98年執 行,以前年度已編列39,922千元,本 年度編列68,450千元。 <2>空軍司令部軍事氣象觀測系統更新 計畫,總經費476,836千元,96-98年 執行,以前年度已編列371,454千元 ,本年度編列105,382千元。 (5)訓練模擬儀器經費1,650,974千元,包 括: <1>陸軍司令部輕兵器射擊訓練模擬器 計畫,總經費421,863千元,98-100 年執行,本年度編列120,132千元。 <2>陸軍司令部戰車模擬器性能提昇暨 系統連網整合計畫,總經費377,979 千元,98-100年執行,本年度編列12 4,579千元。 <3>陸軍司令部戰場心理抗壓模擬系統 計畫,總經費290,110千元,97-99年 執行,以前年度已編列78,782千元, 本年度編列158,021千元。 <4>陸軍司令部簡易型戰車射擊、駕駛 訓練模擬器計畫,總經費209,880千 元,98-99年執行,本年度編列99,80 0千元。 <5>海軍司令部劍龍教練儀系統更新暨 聲納聽音教室整建計畫,總經費49,4 47千元,98-99年執行,本年度編列2 4,493千元。 <6>空軍司令部F-16模擬機性能提昇計 畫,總經費867,978千元,96-98年執 行,以前年度已編列724,776千元, 本年度編列143,202千元。 <7>空軍司令部M2000-5模擬機性能提昇 暨連網計畫,總經費932,982千元,9 8-100年執行,本年度編列309,809千 元。 <8>空軍司令部空戰即時演訓系統籌建 計畫,總經費975,570千元,98-100 年執行,本年度編列255,159千元。 <9>空軍司令部飛航管制模擬訓練系統 計畫,總經費347,400千元,98-100 年執行,本年度編列65,767千元。 <10>後備司令部T91步槍射擊訓練模擬 系統建置計畫,總經費298,230千元 ,98-99年執行,本年度編列117,786 千元。 <11>後備司令部後備部隊模組化教學暨 專長鑑測設施(備)建置計畫,總經費 449,970千元,97-100年執行,以前 年度已編列116,250千元,本年度編 列134,020千元。 <12>軍醫局高G人體離心機機電控制系 統更新計畫,總經費238,990千元,9 8-99年執行,本年度編列98,206千元 。 (6)一般通電裝備經費207,385千元,包括 : <1>陸軍司令部塔台航管通信系統計畫 ,總經費40,443千元,97-98年執行 ,以前年度已編列8,636千元,本年 度編列31,807千元。 <2>海軍司令部1610級登陸艇計畫,總 經費5,600千元,98-101年執行,本 年度編列5,600千元。 <3>海軍司令部忠誠營區通資傳輸設施 經費16,823千元。 <4>海軍司令部剽悍專案,總經費11,01 6千元,97-99年執行,以前年度已編 列5,508千元,本年度編列5,508千元 。 <5>空軍司令部資訊整合服務系統計畫 ,總經費23,198千元,96-99年執行 ,以前年度已編列14,486千元,本年 度編列8,712千元。 <6>聯合後勤司令部通資機房設備暨設 施提昇經費37,101千元。 <7>參謀本部國軍通資電指管共通作業 環境系統建置計畫,總經費48,944千 元,98-102年執行,本年度編列12,3 34千元。 <8>軍事情報局廣播通信裝備汰換計畫 ,總經費48,271千元,97-98年執行 ,以前年度已編列33,271千元,本年 度編列15,000千元。 <9>資電作戰指揮部博新資通系統計畫 ,總經費486,741千元,96-99年執行 ,以前年度已編列198,839千元,本 年度編列74,500千元。 (7)各單位軍品研發經費13,618千元。 (8)軍醫局醫學研究經費45,000千元。" 2009,4614021900,124943787000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部509,335千元。 (2)海軍司令部1,879,660千元。 (3)空軍司令部1,038,143千元。 (4)聯合後勤司令部5,472,399千元。 (5)後備司令部8,873,543千元。 (6)憲兵司令部60,000千元。 (7)總政治作戰局719千元。 (8)軍備局120,978千元。 (9)主計局106,534,490千元。 (10)軍醫局2,933千元。 (11)國防大學1,029千元。 (12)中正國防幹部預備學校128千元。 (13)參謀本部250,191千元。 (14)飛彈指揮部1,540千元。 (15)軍事情報局5,942千元。 (16)電訊發展室167,205千元。 (17)資電作戰指揮部5,852千元。 (18)軍法審檢及監獄單位19,700千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)薪餉54,884,375千元,較上年度減列2 ,277,993千元。 (2)各項加給50,122,903千元,較上年度 增列2,422,910千元。 (3)主副食與口糧經費5,468,610千元,較 上年度增列192,308千元。 (4)各類人員保險及作業經費8,870,983千 元,較上年度增列105,444千元。 (5)各類人員退撫儲金補助經費5,080,752 千元,較上年度增列688,150千元。 (6)新增駐外人員薪給516,164千元。" 2009,4614029000,1577666000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.7.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: 1.陸軍司令部1,783,503千元。 2.海軍司令部1,098,486千元。 3.空軍司令部1,300,401千元。 4.聯合後勤司令部432,825千元。 5.後備司令部1,600,920千元。 6.憲兵司令部65,932千元。 7.總政治作戰局8,513,000千元。 8.軍備局1,303,661千元。 9.主計局68,559千元。 10.軍醫局1,181,618千元。 11.國防大學150,246千元。 12.中正國防幹部預備學校41,924千元。 13.參謀本部72,093千元。 14.軍事情報局148,120千元。 15.電訊發展室29,435千元。 16.資電作戰指揮部104,493千元。 17.軍法審檢及監獄單位80,821千元。" 2009,4614029800,2000000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.8,本年度預算數較上年度增列如列數。 2009,461402B000,50468111000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.9, 2009,521402C000,7473745000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.10, 2009,7114022300,596310000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部132,508千元。 (2)海軍司令部60,106千元。 (3)空軍司令部189,962千元。 (4)聯合後勤司令部82,024千元。 (5)後備司令部22,696千元。 (6)憲兵司令部7,044千元。 (7)總政治作戰局1,812千元。 (8)軍備局2,366千元。 (9)主計局180千元。 (10)軍醫局45,432千元。 (11)國防大學23,598千元。 (12)中正國防幹部預備學校2,522千元。 (13)軍政幕僚及聯參單位15,309千元。 (14)參謀本部353千元。 (15)飛彈指揮部570千元。 (16)軍事情報局1,599千元。 (17)電訊發展室2,755千元。 (18)資電作戰指揮部1,294千元。 (19)軍法審檢及監獄單位4,180千元。 2.本年度預算數596,310千元,係環境保護 設施維護經費,較上年度減列東山訓場污 染清除等經費92,206千元。" 2009,7614022100,1273000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.撫卹與撫慰金經費1,075,000千元,較上 年度減列14,711千元。 2.遺族援護經費198,000千元,較上年度減 列2,000千元。" 2009,8914022200,1073000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.軍人子女教育補助經費205,000千元,較 上年度減列10,000千元。 2.軍眷實物代金經費11,000千元,與上年度 同。 3.軍眷水電補助經費172,000千元,較上年 度增列2,000千元。 4.軍眷生育、婚喪補助經費685,000千元, 較上年度減列36,000千元。" 2009,4017010100,451110000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費330,678千元,較上年度減列 職員、駕駛及工友各1人之人事費1,770千 元,增列員工薪俸晉級差額等4,134千元 ,計淨增2,364千元。 2.基本行政工作維持費120,432千元,較上 年度減列購置電腦設備耗材等經費899千 元。" 2009,4017011400,2913000,無細項,財政部主管,財政部,關務行政規劃督導,財務支出,10.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.關稅政策687千元,較上年度減列研訂、 規劃關稅政策所需業務聯繫等經費5千元 。 2.督導通關及查緝業務663千元,較上年度 減列督導各關區通關、查緝業務所需業務 聯繫及資料整理建檔等經費5千元。 3.提升保稅功能及簡化退稅業務735千元, 較上年度減列辦理保稅業務所需業務聯繫 等經費6千元。 4.國際關務828千元,較上年度減列辦理業 務宣導座談等經費105千元,增列辦理反 傾銷案件所需顧問諮詢費及委任專業人士 協助分析業者財務帳冊資料等經費121千 元,計淨增16千元。" 2009,4017017400,3322000,無細項,財政部主管,財政部,投資事業股權移轉,財務支出,10.1.3,"新增出售臺灣土地開發公司及中央再保險公 司國庫持股所需證券交易稅及手續費等如列 數。" 2009,4017019800,3800000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.4,仍照上年度預算數編列。 2009,5917016000,173500000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.5,"本年度預算數173,500千元,係對亞洲開發 銀行第10期亞洲開發基金捐助,總金額694, 000千元,分4年捐助,本年度編列第1年捐 助款,較上年度增列5,189千元。" 2009,6117015500,17230000000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.6,"本年度預算數17,230,000千元,係撥補公教 人員保險法修正後公教人員養老給付實現數 ,較上年度減列709,919千元。" 2009,4017100100,210156000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費189,864千元,較上年度減列 職員10人、工友1人及駕駛1人之人事費8, 371千元,增列員工薪俸晉級差額等3,055 千元,計淨減5,316千元。 2.基本行政工作維持費20,292千元,較上年 度減列國外旅費等511千元,增列資訊硬 體設備購置經費等3,113千元,計淨增2,6 02千元。" 2009,4017101000,388386000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國庫行政管理29,099千元,較上年度增列 資訊服務經費等1,489千元。 2.歲入預算作業4,391千元,較上年度減列 諮詢服務費等4,864千元,增列徵求委託 書經費2,372千元,計淨減2,492千元。 3.國債管理作業6,373千元,較上年度減列 通訊費、國內旅費等835千元。 4.會核重大支出法案與地方財政業務1,562 千元,與上年度同。 5.菸酒管理作業59,505千元,較上年度減列 倉庫租金、通訊費等2,214千元,增列酒 品認證計畫等經費797千元,計淨減1,417 千元。 6.私劣菸品查緝作業177,660千元,較上年 度增列倉庫租金、國內旅費及設備購置費 等20,411千元。 7.公益彩券回饋金運用計畫經費109,796千 元,較上年度減列委辦費、一般事務費等 14,317千元,增列補助辦理公益彩券形象 建立宣導等計畫經費15,026千元,計淨增 709千元。" 2009,4017109800,1000000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.3,仍照上年度預算數編列。 2009,8117104500,127961185000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.4,"本年度預算數127,961,185千元,係中央政 府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 款等利息費用,較上年度減列2,044,773千 元。" 2009,8217104600,511386000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.5,"本年度預算數511,386千元,係辦理國債發 行及還本付息所需經費,較上年度增列21,1 80千元。" 2009,8617102000,10480000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.6,"本年度預算數10,480,000千元,係金融業營 業稅收入移作金融重建基金財源後,依加值 型及非加值型營業稅法第11條規定,撥補地 方政府所短少之中央統籌分配稅款,較上年 度減列20,000千元。" 2009,8617103000,0,無細項,財政部主管,國庫署,協助改善縣(市)財政結構,專案補助支出,10.2.7,"上年度協助改善縣(市)財政結構計畫預算業 已編竣,所列20,000,000千元如數減列。" 2009,4017200100,429682000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費393,066千元,較上年度減列 職員10人之人事費及其他給與等7,960千 元。 2.基本行政工作維持費36,616千元,較上年 度減列中部辦公室辦公廳舍裝修費等1,19 6千元,增列更新案件管制系統經費等5,0 54千元,計淨增3,858千元。" 2009,4017201000,72566000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.革新稅制改善稅政經費30,363千元,較上 年度減列辦理全國賦稅會報經費及國內、 外旅費等1,785千元,增列推行賦稅改革 經費等20,836千元,計淨增19,051千元。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費4,656千 元,較上年度減列國內旅費10千元,增列 促進稅務人員交流等經費200千元,計淨 增190千元。 3.營業稅、菸酒稅稅務督導及貨物稅完稅價 格評定經費1,144千元,較上年度減列國 內旅費11千元。 4.稅務稽核及稽徵業務經費3,121千元,較 上年度減列國內旅費227千元。 5.稅務行政管理經費13,537千元,較上年度 減列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補貼 及國內旅費等1,746千元。 6.防治菸品稅捐逃漏經費19,745千元,較上 年度增列查緝逃漏菸品稅捐作業經費2,27 0千元。" 2009,4017205000,5021870000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數5,021,870千元,係依加值型 及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 收入總額提撥作為統一發票給獎及推行經費 ,較上年度增列437,530千元。" 2009,4017209000,80000,交通及運輸設備,財政部主管,賦稅署,一般建築及設備,財務支出,10.3.4.1, 2009,4017209800,735000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.5,仍照上年度預算數編列。 2009,8617202000,1198419000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府土地增值稅款短少補助,專案補助支出,10.3.6,"本年度預算數1,198,419千元,係土地增值 稅稅率調降後,依據土地稅法第33條第2項 規定,撥補直轄市及縣(市)政府97年度稅 收之實質損失,較上年度增列1,188,419千 元。" 2009,4017350100,5677517000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,476,696千元,較上年度減 列駕駛10人、技工3人、工友18人之人事 費13,640千元,核實減列人事費71,247千 元,合共減列84,887千元。 2.基本行政工作維持費200,821千元,較上 年度減列車輛維護費、油料費及國外旅費 等6,585千元,增列房屋建築修繕費、儀 器設備養護費及海關建置機動式貨櫃檢查 儀關員海外受訓等經費9,085千元,計淨 增2,500千元。" 2009,4017350200,1303424000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,關稅業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.稽徵業務212,446千元,較上年度減列辦 公室租金等4,572千元,增列購置化驗儀 器設備費6,490千元,計淨增1,918千元。 2.查緝業務855,825千元,較上年度減列巡 緝艇主機大修及5年1次特檢費用21,660千 元,增列建置機動式貨櫃檢查儀經費339, 000千元、緝毒犬培訓中心建置計畫經費1 18,591千元、汰購檢驗旅客行李用X光檢 查儀經費37,500千元、私貨銷毀處理費用 20,447千元、貨櫃延滯費及倉庫租金等77 ,880千元,計淨增571,758千元。其中海 關建置機動式貨櫃檢查儀計畫總經費619, 941千元,分年辦理,截至97年度已編列2 80,941千元,本年度賡續編列339,000千 元。另緝毒犬培訓中心建置計畫總經費29 3,651千元,分6年辦理,截至97年度已編 列27,997千元,本年度續編第3年經費118 ,942千元。 3.關稅資料處理204,115千元,較上年度減 列海運通關系統轉型作業軟硬體設備租金 、資訊安全管理系統評鑑認證複審費用等 19,759千元,增列空運通關暨關務行政轉 型計畫經費及資訊設備購置費等27,052千 元,計淨增7,293千元。 4.海上助航業務31,038千元,較上年度增列 雷達標竿維修配件及汰換電羅經、雷達等 經費7,154千元。" 2009,4017359000,5344000,交通及運輸設備,財政部主管,關稅總局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, 2009,4017359800,12850000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 2009,4017400100,827045000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費737,638千元,較上年度減列 技工1人、工友2人及約僱人員6人之人事 費4,930千元,核實減列人事費18,625千 元,合共減列23,555千元。 2.基本行政工作維持費89,407千元,較上年 度減列辦公事務設備購置經費等6,952千 元。" 2009,4017400200,1082742000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,國有財產業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國有財產接收保管經費70,141千元,較上 年度減列未登記土地測量、複丈及勘(清) 查業務經費等9,240千元。 2.國有財產管理及處分經費957,898千元, 較上年度減列恢復國有非公用土地原有風 貌計畫經費等206,568千元,增列管理非 公用房地經費等113,587千元,計淨減92, 981千元。其中恢復國有非公用土地原有 風貌計畫總經費1,653,427千元,分4年辦 理,97年度已編列372,751千元,本年度 續編第2年經費220,000千元。 3.國有財產改良利用經費7,953千元,較上 年度增列都市計畫變更作業費用等2,173 千元。 4.國有財產電腦化業務經費46,750千元,較 上年度減列電力及電腦機房維護費等2,98 7千元。" 2009,4017409000,6247000,營建工程,財政部主管,國有財產局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, 2009,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 2009,4017450100,2106834000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,924,891千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等11,315千元。 2.基本行政工作維持費181,943千元,較上 年度增列房屋建築養護費及汰購影印機設 備經費等15,578千元。" 2009,4017450200,472802000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費19,394千元,與上年度同。 2.直接稅案件審查及複核經費64,442千元, 較上年度增列印製網路申報審核專用書表 等經費452千元。 3.稅款徵收及處理經費109,232千元,較上 年度減列寄送綜合所得稅核定通知書郵資 等1,234千元。 4.間接稅稽徵經費111,630千元,較上年度 減列統一發票發售手續費等5,748千元, 增列證券交易稅代徵人獎金等21,894千元 ,計淨增16,146千元。 5.法務案件處理經費17,758千元,較上年度 增列行政訴訟之裁判費等676千元。 6.電子處理及運用經費150,346千元,較上 年度減列課稅資料外包登錄等經費2,883 千元,增列自行稽徵營業稅後續維護委外 服務費、電子表單簽核系統委外服務案及 維護費等19,118千元,計淨增16,235千元 。" 2009,4017459800,3573000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,第一預備金,財務支出,10.6.3,仍照上年度預算數編列。 2009,4017460100,2260715000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,009,705千元,較上年度減 列工友2人、技工2人及約僱人員8人之人 事費5,755千元,增列員工薪俸晉級差額 等29,790千元,計淨增24,035千元。 2.基本行政工作維持費251,010元,較上年 度減列替代役男宿舍裝修、專業訓練等經 費、進駐新辦公大樓搬遷經費及辦公廳舍 租金等40,447千元。" 2009,4017460200,534203000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費26,197千元,與上年度同。 2.直接稅案件審查及複核經費79,973千元, 較上年度減列國外旅費137千元。 3.稅款徵收及處理經費112,967千元,與上 年度同。 4.間接稅稽徵經費111,024千元,較上年度 減列統一發票發售手續費等18,880千元, 增列證券及期貨交易稅代徵人獎金7,294 千元,計淨減11,586千元。 5.法務案件處理經費22,477千元,較上年度 增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 1,596千元。 6.電子處理及運用經費181,565千元,較上 年度減列新辦公大樓電腦主機建置、終端 機設備搬遷經費等19,200千元,增列自行 稽徵營業稅後續維護委外服務費及欠稅移 送執行無紙化作業經費等17,115千元,計 淨減2,085千元。" 2009,4017469000,6647000,土地購置,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, 2009,4017469800,4192000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 2009,4017470100,1947721000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,771,061千元,較上年度減 列工友2人及約僱人員12人之人事費6,593 千元,增列員工薪俸晉級差額等19,871千 元,計淨增13,278千元。 2.基本行政工作維持費176,660千元,較上 年度減列水電費等7,562千元。" 2009,4017470200,405254000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費21,279千元,與上年度同。 2.直接稅案件審查及複核經費69,041千元, 與上年度同。 3.稅款徵收及處理經費81,263千元,與上年 度同。 4.間接稅稽徵經費85,017千元,較上年度減 列統一發票發售手續費等4,989千元,增 列證券交易稅代徵人獎金1,639千元,計 淨減3,350千元。 5.法務案件處理經費11,240千元,與上年度 同。 6.電子處理及運用經費137,414千元,較上 年度增列自行稽徵營業稅後續維護委外服 務費及沙鹿稽徵所辦公大樓電腦主機建置 、終端設備搬遷經費等17,160千元。" 2009,4017479000,270769000,營建工程,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, 2009,4017479800,1000000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 2009,4017480100,1849060000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,685,197千元,較上年度減 列約僱人員4人、駕駛1人、工友1人之人 事費3,320千元,增列員工薪俸晉級差額 及退休離職儲金等12,670千元,計淨增9, 350千元。 2.基本行政工作維持費163,863千元,較上 年度減列辦公廳舍水電費等2,235千元, 增列空調系統汰換及進駐新辦公大樓所需 購置活動櫃等經費22,606千元,計淨增20 ,371千元。" 2009,4017480200,376009000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費21,593千元,較上年度減列 納稅服務及教育宣導經費等281千元。 2.直接稅案件審查及複核經費57,286千元, 較上年度減列所得稅案件審查及複核作業 經費等919千元。 3.稅款徵收及處理經費78,487千元,較上年 度減列稅款徵收及欠稅清理經費200千元 。 4.間接稅稽徵經費81,483千元,較上年度減 列營業稅專案查核作業經費及統一發票發 售手續費等10,313千元,增列證券交易稅 代徵人獎金3,346千元,計淨減6,967千元 。 5.法務案件處理經費12,290千元,較上年度 減列違章及行政救濟案件各項書表印製經 費322千元。 6.電子處理及運用經費124,870千元,較上 年度減列網路電話系統作業服務費、課稅 資料委外登錄經費等18,117千元,增列自 行稽徵營業稅後續維護委外服務費及欠稅 移送執行無紙化作業等經費14,062千元, 計淨減4,055千元。" 2009,4017489000,67623000,營建工程,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.9.3.1, 2009,4017489800,4050000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.4,仍照上年度預算數編列。 2009,4017500100,1049195000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費968,600千元,較上年度減列 工友2人及約僱人員2人之人事費2,333千 元,增列月退休人員年終慰問金及員工薪 俸晉級差額等13,817千元,計淨增11,484 千元。 2.基本行政工作維持費80,595千元,較上年 度減列冷卻水塔設施空調維修經費、油料 費、水電費及雜項設備購置費等6,729千 元,增列發電機整修經費等5,732千元, 計淨減997千元。" 2009,4017500200,179357000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費14,675千元,與上年度同。 2.直接稅案件審查及複核經費8,962千元, 與上年度同。 3.稅款徵收及處理經費34,098千元,與上年 度同。 4.間接稅稽徵經費31,547千元,較上年度減 列統一發票發售手續費2,677千元,增列 證券及期貨交易稅代徵人獎金等858千元 ,計淨減1,819千元。 5.法務案件處理經費4,654千元,與上年度 同。 6.電子處理及運用經費85,421千元,較上年 度減列網頁整體規劃後續委外服務費及資 訊軟體設備購置經費等8,906千元,增列 自行稽徵營業稅後續維護委外服務費及欠 稅移送執行無紙化作業經費等11,349千元 ,計淨增2,443千元。" 2009,4017509000,2296000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄市國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, 2009,4017509800,1539000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 2009,4017550100,157867000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費144,888千元,較上年度減列 職員2人之人事費826千元,增列員工薪俸 晉級差額等1,609千元,計淨增783千元。 2.基本行政工作維持費12,979千元,較上年 度減列購置空氣淨化機等經費388千元, 增列公文管理系統維護等經費1,119千元 ,計淨增731千元。" 2009,4017551000,58391000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,費款支付,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.庫款管制及支付經費31,200千元,較上年 度增列跨行通匯手續費等3,674千元。 2.庫款支付資料處理經費27,191千元,較上 年度減列購置頻寬加速器等設備經費8,98 9千元,增列更新高速備份軟硬體設備等 經費12,342千元,計淨增3,353千元。" 2009,4017559000,40000,交通及運輸設備,財政部主管,臺北區支付處,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, 2009,4017559800,340000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,第一預備金,財務支出,10.11.4,仍照上年度預算數編列。 2009,4017600100,440105000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,一般行政,財務支出,10.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費418,529千元,較上年度減列 考績獎金及工友退職給付等10,180千元。 2.基本行政工作維持費21,576千元,較上年 度減列飲水機、小型送風機等設備購置經 費等849千元,增列廁所整修經費等9,581 千元,計淨增8,732千元。" 2009,4017601000,230041000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,財稅資訊業務,財務支出,10.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國稅核課系統及資料集中處理44,889千元 ,較上年度減列國稅應用系統委外維護經 費等2,539千元,增列自行稽徵營業稅後 續維護委外服務費等6,446千元,計淨增3 ,907千元。 2.地方稅核課系統及資料集中處理67,656千 元,較上年度減列賦稅(國稅)資訊系統整 合再造更新計畫規劃經費等81,464千元, 增列地方稅網路申報建置作業經費等27,1 00千元,計淨減54,364千元。其中賦稅( 國稅)資訊系統整合再造更新計畫規劃總 經費153,300千元,分3年辦理,截至97年 度已編列128,100千元,本年度續編最後1 年經費25,200千元。 3.徵課管理系統17,186千元,較上年度減列 徵課管理系統作業經費等49,868千元,增 列欠稅移送執行無紙化作業經費等14,100 千元,計淨減35,768千元。 4.電腦資源管理63,278千元,較上年度減列 電子發票推動計畫經費等36,490千元,增 列稅務e網通委外維運服務經費等13,520 千元,計淨減22,970千元。其中電子發票 推動計畫總經費455,330千元,分5年辦理 ,截至97年度已編列388,376千元,本年 度續編最後1年經費38,200千元。 5.財稅資料管理29,621千元,較上年度減列 委外辦理稅籍資料整理及建立等經費2,95 0千元,增列汰換登錄設備經費等7,350千 元,計淨增4,400千元。 6.辦公室自動化及管理資訊7,411千元,較 上年度減列辦公室自動化系統委外維護服 務經費192千元。" 2009,4017609000,4202000,其他設備,財政部主管,財稅資料中心,一般建築及設備,財務支出,10.12.3.1, 2009,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,第一預備金,財務支出,10.12.4,仍照上年度預算數編列。 2009,4017700100,37507000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,一般行政,財務支出,10.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費34,631千元,較上年度核實減 列人事費1,581千元。 2.基本行政工作維持費2,876千元,較上年 度減列公文管理系統維護等經費248千元 ,增列建築物結構安全檢查等經費208千 元,計淨減40千元。" 2009,4017700200,55796000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,財稅人員訓練,財務支出,10.13.2,"本年度預算數55,796千元,係辦理學員訓練 所需經費,較上年度減列學員書籍費、膳費 等10,121千元,增列講座鐘點費、學員教室 公廁整修工程等10,421千元,計淨增300千 元。" 2009,4017709800,450000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,第一預備金,財務支出,10.13.3,仍照上年度預算數編列。 2009,5120010100,700120000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費574,013千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費115,557千元,較上 年度減列環境佈置及一般事務費等經費2, 914千元。 3.整修辦公房屋及購置事務機具經費10,550 千元,較上年度減列辦公室整修及設備更 新等經費1,450千元。" 2009,5120010200,8426984000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, 2009,5120010300,1122463000,中等教育督導及師資培育,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, 2009,5120010400,8561973000,國民教育行政及督導,教育部主管,教育部,國民教育,教育支出,11.1.4.1, 2009,5120010500,1064458000,社會教育行政及督導,教育部主管,教育部,社會教育,教育支出,11.1.5.1, 2009,5120010600,1121028000,無細項,教育部主管,教育部,學校體育與衛生教育,教育支出,11.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校體育衛生行政工作維持費3,269千元 ,較上年度減列19千元。 2.加強學校體育活動及教學發展經費730,67 7千元,較上年度減列體育替代役專業訓 練與管理等經費800千元,增列改善體育 大學教學環境計畫、體育類高級中學與體 育班免試入學計畫、補助學校運動場地設 施整建及充實體育器材等經費138,163千 元,計淨增137,363千元。 3.促進學校學生健康計畫經費259,961千元 ,較上年度增列充實各縣市國民中小學營 養師員額經費33,600千元,整建國民中小 學營養午餐廚房及汰換設備等經費120,00 0千元,合共增列153,600千元。 4.一人一運動及一校一團隊經費78,340千元 ,較上年度減列補助學校辦理校內外體育 活動競賽等經費27,500千元。 5.學校特殊教育體育活動及教學發展經費28 ,454千元,與上年度同。 6.國民中小學學生健康體位五年計畫經費20 ,327千元,與上年度同。" 2009,5120010700,1071724000,學生事務與輔導,教育部主管,教育部,訓育與輔導,教育支出,11.1.7.1, 2009,5120010900,716400000,一般教育推展,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.8.1, 2009,5120018100,7527444000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.9.1, 2009,5120019800,466161000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.10,仍照上年度預算數編列。 2009,5320011100,1700766000,加強社會藝術與文化活動,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.11.1, 2009,5320018100,136965000,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.12.1, 2009,7620012100,15563891000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.13,"本年度預算數15,563,891千元,係辦理學校 教職員、社教機構聘任人員退休撫卹給付、 公私立學校軍訓教官及護理教師退休撫卹給 付等經費,較上年度增列735,099千元。" 2009,6521710100,80660000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費57,012千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費20,925千元,較上年 度增列一般事務費等經費1,459千元。 3.資訊工作維持費2,723千元,較上年度減 列資訊服務費等723千元。" 2009,6521711000,76264000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,11.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物研究與實驗經費70,243千元,較上年 度增列一般事務費及購置研究用儀器設備 等經費10,401千元。 2.中醫學研究經費1,024千元,與上年度同 。 3.中藥養護植栽經費2,520千元,與上年度 同。 4.專著及提要編印業務經費2,477千元,與 上年度同。" 2009,6521719800,150000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,11.2.3,"仍照上年度預算數編列。                      " 2009,5121720100,99379000,無細項,教育部主管,國立編譯館,一般行政,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費74,563千元,較上年度核實減 列技工退職金200千元。 2.基本行政工作維持費16,813千元,較上年 度減列臨時人員酬金、機電設施養護及購 置雜項設備等經費2,852千元,增列房屋 建築養護費等650千元,計淨減2,202千元 。 3.資訊應用及管理8,003千元,較上年度減 列全球資訊網改版及功能擴充等經費773 千元,增列購置軟硬體設備及建置出版資 源管理系統等經費4,210千元,計淨增3,4 37千元。" 2009,5121721000,46261000,學術著作編譯印行,教育部主管,國立編譯館,館務業務活動,教育支出,11.3.2.1, 2009,5121729800,679000,無細項,教育部主管,國立編譯館,第一預備金,教育支出,11.3.3,仍照上年度預算數編列。 2009,5321730100,197581000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費150,149千元,較上年度核實 減列人事費9,543千元。 2.基本行政工作維持費47,432千元,較上年 度減列消防及安全設施檢修等經費350千 元。" 2009,5321731000,42099000,圖書資訊徵集,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.4.2.1, 2009,5321739000,36575000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.4.3.1, 2009,5321739800,845000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 2009,5321740100,0,無細項,教育部主管,國立歷史博物館,一般行政,文化支出,11.5.1,97年度起國立歷史博物館預算改由國立社教 2009,5321750100,0,無細項,教育部主管,國立臺灣科學教育館,一般行政,文化支出,11.6.1, 2009,5121760100,38478000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費29,376千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費14 1千元。 2.基本行政工作維持費5,043千元,較上年 度減列購置辦公事務用品及雜項設備等經 費2,883千元,增列南海館舍建築物耐震 結構補強及防水等經費3,000千元,計淨 增117千元。 3.資訊作業維持費4,059千元,較上年度減 列購置資訊耗材及資訊軟硬體設備等經費 3,424千元。" 2009,5121760200,42573000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,館務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教育資料蒐集與研究經費14,366千元,較 上年度增列一般事物費等263千元。 2.教育政策之宣導與推廣經費9,241千元, 較上年度增列專案推廣活動等經費2,128 千元。 3.視聽教育經費18,966千元,較上年度增列 教育頻道影片製作計畫等經費7,592千元 。" 2009,5121769800,503000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,第一預備金,教育支出,11.7.3,仍照上年度預算數編列。 2009,5121770100,41375000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費27,569千元,較上年度核實減 列員工考績獎金等經費765千元。 2.基本行政工作維持費12,442千元,較上年 度增列冷氣機及電話總機系統等設備購置 經費2,673千元。 3.資訊作業維持費1,364千元,較上年度減 列購置會計資訊軟體系統等經費1,757千 元。" 2009,5121771000,39059000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,館務業務活動,教育支出,11.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藝術教育研究與推展20,495千元,較上年 度減列執行藝術教育政策白皮書行動方案 4,090千元,增列辦理文藝創作獎100千元 、出版98年藝術教育新課程綱要教師手冊 及辦理研習活動2,558千元, 計淨減1,43 2千元。 2.藝術教育展覽及演出18,564千元,較上年 度減列視覺藝術教育等活動102千元,增 列辦理全國學生創意偶戲比賽等經費1,60 0千元,計淨增1,498千元。" 2009,5121779000,898000,營建工程,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般建築及設備,教育支出,11.8.3.1, 2009,5121779800,131000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,第一預備金,教育支出,11.8.4,仍照上年度預算數編列。 2009,5321780100,206803000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,一般行政,文化支出,11.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費159,212千元,較上年度核實 減列工友退職金等人事費1,606千元。 2.基本行政工作維持費27,163千元,較上年 度減列水電費675千元,增列環境清潔維 護經費117千元,計淨減558千元。 3.機電設施保養經費12,410千元,較上年度 減列設置迴廊四週與館內4樓安全監控設 備及展覽活動電子看板等經費5,000千元 ,增列噴水池燈光及音樂改善、中山講堂 會議系統及演講廳機房整合等經費2,490 千元,計淨減2,510千元。 4.中山公園設施及景觀維護經費6,312千元 ,與上年度同。 5.館務資訊及諮詢服務經費1,706千元,較 上年度減列購置資訊硬體設備經費522千 元。" 2009,5321781000,28333000,館務活動,教育部主管,國立國父紀念館,館務業務活動,文化支出,11.9.2.1, 2009,5321782000,13724000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,中山樓樓務管理,文化支出,11.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費6,404千元,較上年 度減列水電費及庭園設施等養護經費3,68 9千元,增列環境佈置及辦公房舍清潔養 護等經費1,976千元,計淨減1,713千元。 2.機電設施維持經費2,970千元,較上年度 增列高低壓系統及發電機等設備養護經費 1,563千元。 3.接待工作維持費150千元,較上年度減列 致贈外賓紀念品經費266千元。 4.大樓環境與警衛工作維持費4,200千元, 較上年度減列警衛人員燃料費及景觀維護 等經費515千元。" 2009,5321789000,0,營建工程,教育部主管,國立國父紀念館,一般建築及設備,文化支出,11.9.4.1, 2009,5321789800,900000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,第一預備金,文化支出,11.9.5,仍照上年度預算數編列。 2009,5321790100,159852000,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,一般行政,文化支出,11.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費120,740千元,較上年度核實 減列人事費6,021千元。 2.基本行政工作維持費36,352千元,較上年 度減列勞務服務費與設施及機械設備養護 等經費4,974千元,增列購置機械設備及 房屋建築養護等經費6,740千元,計淨增1 ,766千元。 3.資訊業務經費2,760千元,較上年度減列 系統開發及購置軟體等經費1,169千元, 增列資訊系統操作維護及購置硬體設備等 經費1,660千元,計淨增491千元。" 2009,5321790200,26016000,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,處務業務,文化支出,11.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文教服務經費16,393千元,較上年度減列 教育推廣活動等文教服務經費及購置雜項 設備等經費2,188千元。 2.展覽活動經費8,823千元,較上年度減列 辦理各項展覽活動等經費1,200千元,增 列購置雜項設備經費200千元,計淨減1,0 00千元。 3.圖書館管理經費800千元,係新增購置書 籍及門禁設備等經費800千元。" 2009,5321799000,6460000,營建工程,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,一般建築及設備,文化支出,11.10.3.1, 2009,5321799800,750000,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,第一預備金,文化支出,11.10.4,本年度編列第一預備金如列數。 2009,5321840100,96160000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,11.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費54,275千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費41,885千元,較上年 度減列水電費等978千元。" 2009,5321842000,122060000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,11.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.展示推廣教育活動業務經費7,917千元, 較上年度減列展示場機械設備養護費7,47 8千元。 2.資訊管理業務經費2,244千元,與上年度 同。 3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 費17,438千元,較上年度增列辦理研究及 典藏等經費6,075千元。 4.卑南文化公園園區管理業務經費17,653千 元,較上年度減列水電費67千元。 5.工務機電管理經費25,422千元,與上年度 同。 6.公共服務活動之規劃及推動經費9,052千 元,較上年度減列提升博物館服務品質所 需聘用人力等經費615千元。 7.卑南文化公園第二期計畫總經費711,105 千元,分5年辦理,除97年度已編列482,4 05千元外,本年度續編第2年經費14,184 千元,較上年度減列468,221千元。 8.國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫 總經費15億元,分5年辦理,除97年度已 編列20,665千元外,本年度續編第2年經 費28,150千元,較上年度增列7,485千元 。" 2009,5321849800,200000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,11.11.3,仍照上年度預算數編列。 2009,5321850100,0,無細項,教育部主管,國立中央圖書館臺灣分館,一般行政,文化支出,11.12.1, 2009,5321870100,145744000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,文化支出,11.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,681千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 4,693千元。 2.基本行政工作維持費8,638千元,較上年 度增列通訊費與環境清潔等經費2,419千 元。 3.資訊作業維持費2,425千元,較上年度增 列資訊操作維護等經費190千元。" 2009,5321870200,51043000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,文化支出,11.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.節目製作經費14,608千元,較上年度增列 節目主持費與來賓酬金等經費1,967千元 。 2.機務維修管理經費9,738千元,較上年度 減列通訊費等經費1,978千元,增列馬祖 轉播站運作等經費500千元,計淨減1,478 千元。 3.彰化分臺節目製作及機務管理經費4,559 千元,較上年度增列節目製播等經費467 千元。 4.高雄分臺節目製作及機務管理經費4,482 千元,較上年度增列節目製播等經費355 千元。 5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,555 千元,較上年度增列節目製播等經費259 千元。 6.臺東分臺節目製作及機務管理經費2,368 千元,較上年度增列節目製播等經費260 千元。 7.節目推廣調查研究經費3,133千元,較上 年度增列廣播教育推廣等經費1,000千元 。 8.舉辦全國學生音樂比賽經費9,600千元, 較上年度減列按日按件計資酬金等經費40 0千元。" 2009,5321879000,686000,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,文化支出,11.13.3.1, 2009,5321879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,文化支出,11.13.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423010100,652379000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費459,085千元,較上年度減列 駕駛2人之人事費858千元。 2.基本行政工作維持費66,866千元,較上年 度減列水電、消防及辦公設備養護等經費 7,474千元,增列坪林政風人員訓練中心 設施改善等經費8,000千元,計淨增526千 元。 3.一般行政業務經費20,032千元,較上年度 減列國有土地非法占用戶訴訟等經費6,02 0千元。 4.研討(考)暨進修業務經費10,951千元, 較上年度增列委託研究等經費1,425千元 。 5.各項法規問題研究經費1,113千元,與上 年度同。 6.資訊管理業務經費58,459千元,與上年度 同。 7.政風工作業務經費35,873千元,較上年度 增列政風人員訓練等經費290千元。" 2009,3423011000,18318000,無細項,法務部主管,法務部,法律事務,司法支出,12.1.2,"本年度預算數18,318千元,係辦理法規蒐集 、研究等法律事務,較上年度增列主管法律 研修、宣導等經費1,000千元。" 2009,3423011100,59272000,無細項,法務部主管,法務部,檢察行政,司法支出,12.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理檢察行政業務經費17,455千元,較上 年度減列辦理法庭活動研習班及扣案彈藥 銷燬業務等經費2,941千元。 2.考察國外檢察制度經費3,744千元,較上 年度減列參加瑞士檢察實務研習訓練等經 費59千元。 3.檢舉賄選與組織犯罪獎金38,073千元,與 上年度同。" 2009,3423011200,1124041000,無細項,法務部主管,法務部,矯正行政,司法支出,12.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理矯正行政業務經費11,626千元,較上 年度減列各矯正機關社區聯合服務隊等經 費137千元。 2.辦理及督導矯正機關教化與技訓業務經費 116,282千元,較上年度增列各矯正機關 消防及戒護安全設施維護等經費18,889千 元。 3.辦理及督導矯正機關醫療業務經費80,461 千元,較上年度增列辦理毒品戒治醫療等 經費33,474千元,減列收容人疾病醫療等 經費10,000千元,計淨增23,474千元。 4.收容人給養業務經費915,672千元,係各 監獄與戒治所收容人、少年輔育院與少年 矯正學校學生收容人及各技能訓練所受感 訓處分人之給養經費,較上年度增列4,99 2千元。" 2009,3423011300,98038000,無細項,法務部主管,法務部,司法保護,司法支出,12.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理成人觀護及司法保護業務經費29,350 千元,較上年度減列辦理科技設備監控等 經費3,370千元,增列補助地方政府毒品 危害防制中心辦理藥癮者追蹤輔導等經費 26,608千元,計淨增23,238千元。 2.辦理犯罪防制業務經費2,916千元,與上 年度同。 3.辦理更生保護業務經費16,389千元,較上 年度增列捐助更生保護團體經費2,000千 元。 4.辦理法律宣導業務經費26,434千元,較上 年度減列反毒及反賄選宣導等經費8,566 千元。 5.辦理犯罪被害人保護業務經費22,949千元 ,較上年度減列辦理犯罪被害人保護業務 所需事務性經費2,000千元。" 2009,3423014100,6816383000,無細項,法務部主管,法務部,矯正業務,司法支出,12.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,669,738千元,較上年度減 列技工2人之人事費1,100千元,核實減列 人事費42,559千元,增列職員39人之人事 費23,517千元,計淨減20,142千元。 2.基本行政工作維持經費596,557千元,較 上年度增列機電、消防及戒護安全設施維 護等經費70,305千元。 3.辦理矯正、醫療及訓練業務經費550,088 千元,較上年度減列收容人疾病醫療及尿 液檢驗材料等經費12,841千元。" 2009,3423018700,43725000,無細項,法務部主管,法務部,改善監所計畫,司法支出,12.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣新店戒治所整建修繕工程,總經費12 2,092千元,分4年辦理,95至97年度已編 列107,367千元,本年度續編最後1年經費 14,725千元,較上年度減列41,275千元。 2.國定古蹟-嘉義舊監獄修復工程中程計畫 ,總經費228,975千元,分5年辦理,96至 97年度已編列22,000千元,本年度續編第 3年經費25,000千元,較上年度增列15,00 0千元。 3.新增臺灣臺中女子監獄擴建房舍計畫經費 4,000千元。 4.上年度臺灣高雄戒治所設施整建及設備增 置計畫預算業已編竣,所列18,884千元如 數減列。" 2009,3423019000,18610000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.8.1, 2009,3423019800,23206000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.9,仍照上年度預算數編列。 2009,5223015000,5609000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.10,"新增辦理受保護管束人行蹤監控系統研發計 畫所需經費如列數。" 2009,7623012000,40000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.11,"本年度預算數40,000千元,係依司法官退休 退養金給與辦法規定編列司法官退休及退養 所需給付經費,與上年度同。" 2009,8923013000,43573000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.12,"本年度預算數43,573千元,係依國家賠償法 規定編列辦理國家賠償經費,與上年度同。" 2009,3423100100,62913000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費46,129千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費16,784千元,較上年 度減列辦公廳舍機電設施養護等經費539 千元,增列資訊服務費及國外旅費等545 千元,計淨增6千元。" 2009,3423101000,241817000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.司法官訓練業務經費219,741千元,較上 年度增列司法官學員人事費及教學器材養 護等經費7,827千元。 2.司法工作人員訓練業務經費22,076千元, 較上年度減列檢察事務官學員人事費及講 座授課鐘點費等2,327千元。" 2009,3423109000,0,交通及運輸設備,法務部主管,司法官訓練所,一般建築及設備,司法支出,12.2.3.1, 2009,3423109800,350000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,第一預備金,司法支出,12.2.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423120100,44371000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費34,850千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等500千 元。 2.基本行政工作維持費9,521千元,較上年 度增列退休退職人員三節慰問金12千元。" 2009,3423121000,27993000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,矯正訓練,司法支出,12.3.2,"本年度預算數27,993千元,係辦理矯正訓練 業務經費,與上年度同。" 2009,3423129800,344000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,第一預備金,司法支出,12.3.3,仍照上年度預算數編列。 2009,3423150100,66811000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費41,863千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等3,500 千元。 2.基本行政工作維持費24,948千元,較上年 度增列辦公廳舍整修等經費3,000千元。" 2009,3423151000,43978000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法醫訓練研究經費5,178千元,較上年度 減列檢驗員、法醫師專業訓練及購置鑑識 檢驗儀器等經費3,845千元。 2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 32,380千元,較上年度減列臨時人員酬金 及解剖、鑑定耗材等經費2,038千元。 3.毒物化學鑑定經費4,418千元,較上年度 減列鑑定儀器租金及檢驗耗材等經費1,16 8千元。 4.血清證物鑑定經費1,952千元,較上年度 減列鑑定儀器租金及檢驗耗材等經費1,10 0千元。 5.北區解剖室維持經費50千元,較上年度減 列解剖室保全等經費207千元。" 2009,3423159000,1800000,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, 2009,3423159800,304000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 2009,5223151100,37491000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法醫病理鑑識研究計畫經費20,811千 元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 費13,747千元。 2.辦理毒物化學鑑識研究計畫經費11,880千 元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 費3,880千元。 3.辦理血清證物鑑識研究計畫經費4,800千 元,較上年度減列購置鑑識儀器設備等經 費2,675千元。" 2009,3423180100,115823000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費95,227千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費20,596千元,較上年 度減列資訊服務費及書表印製等經費1,85 3千元。" 2009,3423181000,15647000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數15,647千元,係辦理及督導執 行業務經費,較上年度增列購置執行人員服 制及使用金融帳戶開戶查詢系統等經費2,60 3千元。" 2009,3423184000,1102260000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費738,480千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費199,158千元,較上 年度減列資訊服務費及辦公廳舍租金等2, 708千元。 3.辦理執行業務經費164,622千元,較上年 度增列僱用執行業務委外人力及購置辦公 設備等經費27,614千元。" 2009,3423188500,2000000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.高雄行政執行處辦公廳舍自有化中程計畫 ,總經費354,628千元,分4年辦理,本年 度編列第1年經費2,000千元。 2.行政執行署及士林行政執行處辦公廳舍自 有化中程計畫總經費521,938千元,分年 辦理,94至97年度已編列58,500千元,本 年度暫緩編列,上年度所列7,000千元如 數減列。 3.上年度嘉義行政執行處辦公廳舍移撥整建 計畫預算業已編竣,所列10,000千元如數 減列。 4.上年度宜蘭行政執行處辦公廳舍移撥整建 計畫預算業已編竣,所列24,912千元如數 減列。" 2009,3423189000,590000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.5.1, 2009,3423189800,11344000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 2009,3423200100,154760000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費136,689千元,較上年度核實 減列人事費10,000千元。 2.基本行政工作維持費18,001千元,較上年 度減列辦公廳舍維護等經費1,224千元。 3.非常上訴理由及判決要旨編印經費70千元 ,與上年度同。" 2009,3423201000,31117000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費3,26 4千元,較上年度增列購置辦公設備等經 費780千元。 2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費7,353 千元,較上年度減列辦公文具耗材及國內 差旅等經費3,910千元。 3.辦理選舉查察業務經費14,500千元,較上 年度減列辦理第七屆立法委員及第十二任 總統、副總統選舉查察賄選業務等經費22 ,453千元。 4.特別偵查組案件偵辦經費6,000千元,較 上年度減列辦公文具耗材及國內差旅等經 費1,000千元。" 2009,3423209000,0,交通及運輸設備,法務部主管,最高法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.6.3.1, 2009,3423209800,206000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.6.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423300100,551317000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費519,977千元,較上年度核實 減列人事費7,007千元,增列職員7人及駕 駛1人之人事費6,891千元,計淨減116千 元。 2.基本行政工作維持費31,340千元,較上年 度增列房舍租金及機關消防安全設施整修 等經費5,180千元。" 2009,3423301000,237437000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查執行等業務經費177,46 1千元,較上年度減列臺灣高等法院檢察 署智慧財產分署籌設等經費9,371千元。 2.辦理重大刑案鑑定及涉外刑事案件等業務 經費25,278千元,與上年度同。 3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 元,與上年度同。 4.檢舉與查緝毒品獎金34,620千元,與上年 度同。" 2009,3423304100,2007298000,羈押管理,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,羈押收容業務,司法支出,12.7.3.1, 2009,3423308700,0,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.7.4,"臺灣士林看守所遷建工程計畫總經費1,489, 962千元,分年辦理,以前年度已編列441,0 95千元,本年度暫緩編列,上年度所列15,0 00千元如數減列。" 2009,3423309000,8790000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.7.5.1, 2009,3423309800,3842000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,第一預備金,司法支出,12.7.6,仍照上年度預算數編列。 2009,3423310100,150437000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費144,729千元,較上年度增列 職員3人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等9,011千元。 2.基本行政工作維持費5,708千元,較上年 度增列辦公文具耗材及行政事務等經費65 6千元。" 2009,3423311000,4861000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數4,861千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列犯罪 被害人保護等經費143千元。" 2009,3423319000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.8.3.1, 2009,3423319800,150000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423320100,129188000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費122,746千元,較上年度增列 職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等3,217千元。 2.基本行政工作維持費6,442千元,較上年 度減列業務聯繫通訊等經費141千元。" 2009,3423321000,2933000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數2,933千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列檢察 事務等經費20千元。" 2009,3423329000,80000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, 2009,3423329800,153000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.9.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423330100,146382000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費137,671千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等6,88 2千元。 2.基本行政工作維持費8,711千元,較上年 度減列電梯維護工程等經費660千元。" 2009,3423331000,3377000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數3,377千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列刑事 案件偵查及組織犯罪防制等經費117千元。" 2009,3423339000,840000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.10.3.1, 2009,3423339800,181000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423340100,53123000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費49,095千元,較上年度核實減 列人事費3,388千元。 2.基本行政工作維持費4,028千元,較上年 度增列汰換節能燈具及監控設備等經費33 0千元。" 2009,3423341000,1958000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數1,958千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,與上年度同。" 2009,3423349000,80000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.11.3.1, 2009,3423349800,71000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.11.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423350100,18502000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費16,342千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費2,160千元,較上年 度減列辦公廳舍租金2,286千元,增列水 電、業務聯繫通訊及行政事務等經費1,07 4千元,計淨減1,212千元。" 2009,3423351000,1035000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"辦理刑事案件偵查執行等業務經費1,035千 元,較上年度減列廳舍整修及購置辦公設備 等經費4,404千元。" 2009,3423359800,80000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,第一預備金,司法支出,12.12.3,仍照上年度預算數編列。 2009,3423410100,808715000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費728,985千元,較上年度增列 職員29人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等76,691千元。 2.基本行政工作維持費79,730千元,較上年 度增列房舍租金等8,553千元。" 2009,3423411000,31851000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費27,6 16千元,較上年度減列業務聯繫通訊等經 費1,837千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,23 5千元,較上年度減列觀護事務等經費2,1 15千元。" 2009,3423419000,1480000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.13.3.1, 2009,3423419800,720000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.13.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423420100,326134000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費297,702千元,較上年度增列 職員7人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等17,470千元。 2.基本行政工作維持費28,432千元,較上年 度增列房舍租金及行政事務等經費3,108 千元。" 2009,3423421000,21714000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費19,3 60千元,較上年度增列檢察事務等經費89 4千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,35 4千元,較上年度減列觀護事務等經費1,0 42千元。" 2009,3423428500,6000000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.14.3,"新增臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍 中程計畫,總經費698,245千元,分5年辦理 ,本年度編列第1年經費6,000千元。" 2009,3423429000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.4.1, 2009,3423429800,303000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.5,仍照上年度預算數編列。 2009,3423430100,557747000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費516,897千元,較上年度增列 職員25人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等25,030千元。 2.基本行政工作維持費40,850千元,較上年 度增列業務聯繫通訊費及房舍租金等10,8 49千元。" 2009,3423431000,31759000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費26,2 17千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費4,650千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,54 2千元,與上年度同。" 2009,3423439000,1280000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.3.1, 2009,3423439800,176000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423470100,475968000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費442,257千元,較上年度增列 職員24人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等56,044千元。 2.基本行政工作維持費33,711千元,較上年 度增列房舍租金等8,209千元。" 2009,3423471000,26328000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費19,5 36千元,較上年度減列檢察事務等經費2, 861千元,增列相驗解剖及檢驗鑑定等經 費4,037千元,計淨增1,176千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,79 2千元,較上年度減列觀護事務及尿液檢 驗鑑定等經費2,389千元。" 2009,3423478500,50928000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.16.3,"臺灣桃園地方法院檢察署遷建計畫,總經費 1,403,510千元,分4年辦理,97年度已編列 25,000千元,本年度續編第2年經費50,928 千元,較上年度增列25,928千元。" 2009,3423479000,1920000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.4.1, 2009,3423479800,252000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.5,仍照上年度預算數編列。 2009,3423480100,230192000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費204,438千元,較上年度增列 職員1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等9,164千元。 2.基本行政工作維持費25,754千元,較上年 度增列房舍租金等4,419千元。" 2009,3423481000,11754000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行業務經費8,980 千元,較上年度減列辦公廳舍整修及購置 事務設備等經費1,152千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,77 4千元,較上年度減列觀護事務及尿液檢 驗鑑定等經費1,029千元。" 2009,3423489000,1340000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.3.1, 2009,3423489800,250000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423490100,153981000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費144,535千元,較上年度增列 職員1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等700千元。 2.基本行政工作維持費9,446千元,較上年 度增列辦公設施養護等經費1,404千元。" 2009,3423491000,14293000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費12,4 33千元,較上年度減列辦公文具耗材等經 費554千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,86 0千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 費741千元。" 2009,3423499000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.18.3.1, 2009,3423499800,176000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423500100,613143000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費580,645千元,較上年度增列 職員26人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等54,357千元。 2.基本行政工作維持費32,498千元,較上年 度增列辦公廳舍維護費及房舍租金等5,55 9千元。" 2009,3423501000,37496000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費31,9 32千元,較上年度增列刑事案件偵查及組 織犯罪防制等經費43千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,56 4千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 費334千元。" 2009,3423509000,2790000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.19.3.1, 2009,3423509800,528000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423510100,153706000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費144,260千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等4,38 7千元。 2.基本行政工作維持費9,446千元,較上年 度減列行政事務等經費65千元。" 2009,3423511000,12656000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費10,0 02千元,與上年度同。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,65 4千元,較上年度減列犯罪被害人保護等 經費406千元。" 2009,3423519000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.3.1, 2009,3423519800,176000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423520100,270192000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費257,888千元,較上年度增列 職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等9,909千元。 2.基本行政工作維持費12,304千元,較上年 度增列辦公室租金及行政事務等經費418 千元。" 2009,3423521000,21408000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費16,2 24千元,較上年度減列檢驗鑑定等經費57 4千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,18 4千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 費144千元。" 2009,3423529000,700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, 2009,3423529800,207000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423530100,168124000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費158,068千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費10,056千元,較上年 度增列辦公房舍及設施養護等經費2,804 千元。" 2009,3423531000,13538000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費10,2 58千元,較上年度減列辦公文具耗材等經 費937千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,28 0千元,與上年度同。" 2009,3423539000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.22.3.1, 2009,3423539800,166000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423540100,221450000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費203,731千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等5,32 4千元。 2.基本行政工作維持費17,719千元,較上年 度增列辦公廳舍機電設施養護等經費1,43 3千元。" 2009,3423541000,13890000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費10,2 84千元,較上年度減列國內差旅及辦公文 具耗材等經費951千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,60 6千元,較上年度減列國內差旅等經費115 千元。" 2009,3423549000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.3.1, 2009,3423549800,188000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423560100,417125000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費390,466千元,較上年度增列 職員6人與工友1人之人事費、員工薪俸晉 級差額及退休離職儲金等29,447千元。 2.基本行政工作維持費26,659千元,較上年 度增列房舍租金等2,833千元。" 2009,3423561000,32381000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費24,3 26千元,較上年度增列檢察事務等經費2, 592千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費8,05 5千元,較上年度減列觀護事務等經費2,3 58千元。" 2009,3423569000,700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.24.3.1, 2009,3423569800,340000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423580100,705492000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費663,652千元,較上年度增列 職員26人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等59,684千元。 2.基本行政工作維持費41,840千元,較上年 度增列辦公廳舍機電設施養護及資訊耗材 等經費2,254千元。" 2009,3423581000,84620000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費72,9 07千元,較上年度減列檢察事務及國內差 旅等經費3,000千元,增列第二辦公室翻 修工程等經費37,715千元,計淨增34,715 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費11,7 13千元,較上年度減列國內差旅及尿液檢 驗鑑定等經費900千元。" 2009,3423588500,35564000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.25.3,"臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍新建計畫 ,總經費1,480,611千元,分年辦理,以前 年度已編列488,248千元,本年度續編35,56 4千元,較上年度減列38,436千元。" 2009,3423589000,3850000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.4.1, 2009,3423589800,622000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.5,仍照上年度預算數編列。 2009,3423590100,205559000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費195,694千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等3,70 7千元。 2.基本行政工作維持費9,865千元,較上年 度增列辦公廳舍租金等1,797千元。" 2009,3423591000,22038000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費18,3 30千元,較上年度減列相驗解剖及檢驗鑑 定等經費3,049千元,增列興建第二辦公 廳舍先期規劃費5,000千元,計淨增1,951 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,70 8千元,與上年度同。" 2009,3423599000,3230000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.3.1, 2009,3423599800,197000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423600100,120398000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費108,344千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持經費12,054千元,較上 年度減列水電等經費388千元。" 2009,3423601000,9678000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,85 7千元,較上年度減列講座授課鐘點費及 檢驗鑑定等經費431千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,82 1千元,較上年度減列觀護事務等經費69 千元。" 2009,3423609000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, 2009,3423609800,138000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423610100,139467000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費129,614千元,較上年度增列 職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等5,700千元。 2.基本行政工作維持費9,853千元,較上年 度增列機械設備養護等經費524千元。" 2009,3423611000,11927000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費9,03 2千元,較上年度增列購置辦公設備等經 費463千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,89 5千元,較上年度減列觀護事務等經費421 千元。" 2009,3423619000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.28.3.1, 2009,3423619800,138000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423620100,132307000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費121,490千元,較上年度增列 職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等3,843千元。 2.基本行政工作維持費10,817千元,較上年 度減列水電及辦公廳舍機電設施養護等經 費2,086千元。" 2009,3423621000,10933000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,41 3千元,較上年度減列檢驗鑑定及國內差 旅等經費815千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,52 0千元,較上年度減列觀護事務等經費537 千元。" 2009,3423629000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.29.3.1, 2009,3423629800,135000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423630100,167428000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費153,901千元,較上年度增列 職員2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等6,274千元。 2.基本行政工作維持費13,527千元,較上年 度增列汰換節能設備等經費1,112千元。" 2009,3423631000,12863000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費10,1 35千元,較上年度減列外牆整修等經費72 5千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,72 8千元,較上年度減列尿液檢驗耗材等經 費1,028千元。" 2009,3423639000,3290000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.30.3.1, 2009,3423639800,141000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423640100,70857000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費63,139千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等1,939 千元。 2.基本行政工作維持費7,718千元,較上年 度增列行政事務及辦公廳舍機電設施養護 等經費1,160千元。" 2009,3423641000,5044000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費4,03 0千元,較上年度減列刑事案件偵查及組 織犯罪防制等經費244千元,增列防制貪 污與經濟犯罪等經費300千元,計淨增56 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,01 4千元,較上年度減列觀護事務等經費360 千元。" 2009,3423648500,19723000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.31.3,"臺灣澎湖地方法院檢察署擴(遷)建辦公廳舍 計畫,總經費278,158千元,分年辦理,90 至94年度已編列258,435千元,本年度續編 最後1年經費19,723千元。" 2009,3423649000,40000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.31.4.1, 2009,3423649800,90000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.5,仍照上年度預算數編列。 2009,3423900100,16840000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,077千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等223千 元。 2.基本行政工作維持費1,763千元,較上年 度增列汰換照明設備及電梯養護等經費14 4千元。" 2009,3423901000,1478000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"刑事案件偵查執行等業務經費1,478千元, 較上年度增列購置多功能複合機等經費127 千元。" 2009,3423909800,18000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.3,仍照上年度預算數編列。 2009,3423910100,41916000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費38,511千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等858千 元。 2.基本行政工作維持費3,405千元,較上年 度減列外牆整修等經費202千元。" 2009,3423911000,2795000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查執行等業務經費2,356 千元,較上年度增列購置監視系統等經費 374千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費439 千元,較上年度減列觀護事務等經費103 千元。" 2009,3423919000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.33.3.1, 2009,3423919800,44000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3423920100,12843000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費11,000千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費1,843千元,較上年 度增列偵查庭整修等經費340千元。" 2009,3423921000,1237000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費1,01 5千元,較上年度增列購置影印機等經費2 33千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費222 千元,與上年度同。" 2009,3423929800,100000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.34.3,仍照上年度預算數編列。 2009,3423950100,4787731000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,490,738千元,較上年度減 列駐衛警1人、駕駛10人之人事費8,290千 元,核實減列人事費47,270千元,合共減 列55,560千元。 2.基本行政工作維持費139,444千元,較上 年度減列業務聯繫通訊等經費401千元。 3.一般行政業務經費83,504千元,較上年度 增列購置中央空調主機等經費2,493千元 。 4.資訊作業經費32,190千元,較上年度減列 員工教育訓練及購置資訊設備等經費6,47 8千元。 5.人員訓練經費40,500千元,較上年度減列 辦公文具耗材及國內差旅等經費2,504千 元。 6.出國參加會議經費1,355千元,與上年度 同。" 2009,3423951000,94888000,調查工作,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.35.2.1, 2009,3423952000,92047000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.35.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技鑑識工作經費20,430千元,較上年度 增列機械設備養護等經費7,950千元。 2.電訊工作經費3,921千元,較上年度增列 機械設備養護等經費50千元。 3.通訊監察工作經費67,696千元,與上年度 同。" 2009,3423959000,7900000,土地購置,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.35.4.1, 2009,3423959800,7826000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.35.5,仍照上年度預算數編列。 2009,5223953000,42125000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.35.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.偵查蒐證量能提昇計畫經費35,150千元, 較上年度增列聘用研究助理及購置科技蒐 證鑑識設備等經費17,149千元。 2.新增數位證據保全與鑑識分析提昇延續計 畫經費6,975千元。 3.上年度數位鑑識提昇計畫預算業已編竣, 所列10,275千元如數減列。 4.上年度強化查緝毒品犯罪及民生犯罪優先 計畫預算業已編竣,所列20,200千元如數 減列。 5.上年度網路證據保全及鑑識分析優先計畫 預算業已編竣,所列10,000千元如數減列 。" 2009,5226011300,953120000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.台灣美食之科技化服務及創新計畫經費37 ,911千元,較上年度減列輔導餐飲業者運 用科技、辦理國內展銷活動及國際化營運 人才培訓等經費2,695千元。 2.流通服務業智慧商店實驗推動計畫29,180 千元,與上年度同。 3.商業發展科技研究能量建置及輔導經費33 4,062千元,較上年度減列建構優質商業 發展環境提升商業服務業競爭優勢、健全 商業發展機制提供商業服務業發展基本資 訊等經費20,000千元。 4.無線射頻辨識(RFID)系統整合及應用推 動計畫經費160,000千元,與上年度同。 5.新增優化商業推動計畫經費118,489千元 。 6.新增物流與供應鏈管理發展計畫經費138, 509千元。 7.新增新網路時代電子商務發展計畫經費88 ,448千元。 8.新增流通業創新服務推動暨人才引流計畫 經費46,521千元。 9.上年度商業電子化、產業物流發展暨國際 接軌推動等計畫預算業已編竣,所列346, 152千元如數減列。" 2009,5226014000,1384488000,科技管理專案計畫,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2.1, 2009,5226014200,11385000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數11,385千元,係辦理延攬海外 科技人才專案所需經費,較上年度減列一般 事務費810千元。" 2009,5226014400,5897000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石永續發展,科學支出,13.1.4,"本年度預算數5,897千元,係辦理礦場國土 保育防災計畫所需經費,較上年度減列委託 辦理礦區土地利用變異點監測及查核應用計 畫等經費103千元。" 2009,5726012000,73286000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦業行政及輔導經費30,963千元,較上年 度減列進口砂石料源多元化策略之規劃、 廢棄煤礦坑及舊採石場規劃調查等經費4, 985千元。 2.礦場保安管理與礦害預防經費11,134千元 ,較上年度增列礦場保安資料建置等經費 863千元。 3.土石管理與遏止盜濫採經費29,224千元, 較上年度增列辦理砂石供需調查業務經費 11,276千元。 4.新增辦理礦業及土石資源資料庫系統擴充 計畫1,965千元。" 2009,5926010100,1602649000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,268,861千元,較上年度減 列職員1人、聘用1人、駕駛4人、約僱6人 之人事費6,198千元,增列聘用人員15人 、工友2人、技工1人之人事費及員工薪俸 晉級差額等19,275千元,計淨增13,077千 元。 2.基本行政工作維持費165,848千元,較上 年度減列辦公室搬遷費及購置辦公設備等 經費15,273千元。 3.資訊管理經費81,288千元,較上年度減列 建置工廠及公司地理資訊圖資等經費3,40 9千元。 4.經濟統計調查經費36,286千元,較上年度 減列一般事務費等368千元。 5.研究發展規劃管理經費11,755千元,較上 年度減列委辦費430千元。 6.專業人員研究訓練經費38,611千元,較上 年度減列按日按件計資酬金、物品及一般 事務費等1,304千元。" 2009,5926011000,8402000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.工業安全及環保管理經費825千元,與上 年度同。 2.事業發展企劃經費3,719千元,較上年度 減列派員出國考察旅費148千元。 3.重機事業管理經費1,771千元,較上年度 減列台船公司業務查核等經費203千元。 4.化工事業管理經費1,171千元,與上年度 同。 5.國營事業民營化與投資管理經費916千元 ,與上年度同。" 2009,5926011100,15161000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.僑外投資之審核與管理經費1,927千元, 與上年度同。 2.陸資來台投資之審核及管理經費803千元 ,與上年度同。 3.國外投資之審核及管理經費654千元,與 上年度同。 4.對大陸地區投資、技術合作與任職之審核 及管理經費4,066千元,較上年度增列一 般事務費等325千元。 5.大陸商務經貿與科技人士來台活動之審核 及管理經費570千元,與上年度同。 6.投資案件電腦處理作業經費7,141千元, 較上年度減列資訊系統維護費等610千元 。" 2009,5926011200,520496000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.促進物流產業發展計畫總經費147,388千 元,分4年辦理,97年度已編列18,030千 元,本年度續編第2年經費12,000千元, 較上年度減列輔導用地變更及申請防火標 章、物流政策法規研修計畫等經費6,030 千元。 2.創新台灣品牌商圈計畫總經費1,012,440 千元,分4年辦理,97年度已編列93,440 千元,本年度續編第2年經費90,000千元 ,較上年度減列商圈服務設施等經費3,44 0千元。 3.改進傳統市集經營管理計畫總經費486,00 0千元,分4年辦理,96至97年度已編列58 ,412千元,本年度續編第3年經費23,000 千元,較上年度減列傳統市集廣宣及教育 訓練工作等經費3,412千元。 4.提升商業服務品質計畫總經費516,600千 元,分4年辦理,97年度已編列70,109千 元,本年度續編第2年經費66,070千元, 較上年度減列計畫媒體廣宣資源、商業人 才培育及商業行銷輔導等經費4,039千元 。 5.商業服務設計暨廣告服務業發展計畫總經 費753,350千元,分4年辦理,97年度已編 列29,057千元,本年度續編第2年經費28, 000千元,較上年度減列人才培訓工作等 經費1,057千元。 6.商工行政服務e網通資訊系統軟體維護計 畫46,990千元,較上年度減列辦理商工行 政資訊相關活動等經費3,500千元。 7.企業e幫手計畫總經費778,500千元,分4 年辦理,97年度已編列88,018千元,本年 度續編第2年經費126,800千元,較上年度 增列更新工商登記資訊子系統建置開發計 畫等經費38,782千元。 8.健全營運主體維護商業秩序經費127,636 千元,較上年度減列辦理資訊休閒業相關 業務管理與輔導等經費11,135千元。 9.上年度會議展覽服務業發展計畫預算業已 編竣,所列73,827千元如數減列。" 2009,5926011500,54164000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.工商企業輔導與管理經費47,212千元,較 上年度減列公司登記文書處理費等3,755 千元。 2.技術行業行政與管理經費6,952千元,較 上年度減列技術行業登記文書處理費409 千元。" 2009,5926012400,37892000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.11.1, 2009,5926012600,50259000,無細項,經濟部主管,經濟部,經貿談判,其他經濟服務支出,13.1.12,"本年度預算數50,259千元,係為提高我國參 與國際經貿談判之效能,爭取我國最大經貿 利益,辦理對外經貿談判所需經費,較上年 度增列爭端解決律師費及諮詢費等6,308千 元。" 2009,5926018000,0,台灣省農工企業股份有限公司,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.13.1, 2009,5926018100,2091900000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.14.1, 2009,5926019000,202706000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.15.1, 2009,5926019800,46799000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.16,仍照上年度預算數編列。 2009,6326016200,8802000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難濟助金,福利服務支出,13.1.17,"本年度預算數8,802千元,係台灣鋁業、台 灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 早期退休人員生活困難之年節濟助金,較上 年度減列1,146千元。" 2009,7626016000,9202000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.18,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.台灣鋁業公司退休人員月退休金1,092千 元,較上年度減列58千元。 2.鹽務人員退休撫卹8,110千元,較上年度 減列595千元。" 2009,5226102200,6675311000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.鼓勵工業創新經費6,140,471千元,較上 年度增列辦理數位內容產業發展推動計畫 、中小企業即時技術輔導計畫、鼓勵國外 企業在台設立全球訓練中心計畫、晶片系 統產業發展計畫及推動2011年世界設計大 會計畫等經費607,986千元。 2.塑造產業永續發展優良環境經費512,352 千元,較上年度減列辦理產業人才資源規 劃與管理計畫等經費4,111千元。 3.建構零障礙的投資環境經費22,488千元, 較上年度減列辦理工業園區創新環境改造 計畫等經費5,809千元。" 2009,5726100100,348624000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費300,377千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,357千元。 2.基本行政工作維持費25,381千元,較上年 度減列運費、設施及機械設備養護費等37 6千元。 3.資訊管理經費22,866千元,較上年度減列 資訊服務費等322千元。" 2009,5726102000,1061099000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業政策企劃經費10,419千元,較上年度 減列物品及通訊費等106千元。 2.產業行政與管理經費87,784千元,較上年 度增列7,383千元,包括: (1)委託直轄市及縣市政府代辦工廠設立 登記與辦理永續產業發展管理相關業務 等經費31,784千元,較上年度增列798 千元。 (2)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 總經費839,156千元,分15年辦理,90 至97年度已編列163,224千元,本年度 續編第9年經費50,000千元,較上年度 增列6,585千元。 (3)協助未登記業者聚集地區土地使用變 更計畫總經費25,000千元,分3年辦理 ,97年度已編列6,000千元,本年度續 編第2年經費6,000千元,與上年度同。 3.新增北中南老舊工業區之更新與開發812, 896千元。 4.新增電動機車產業發展推動計畫150,000 千元。 5.上年度辦理建置遊艇基礎公共設施計畫預 算業已編竣,所列234,400千元如數減列 。" 2009,5726109800,3395000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2009,5826101000,750000000,無細項,經濟部主管,工業局,M台灣計畫-行動台灣應用推動,交通支出,13.2.5,"行動台灣應用推動計畫,原編列擴大公共建 設投資計畫特別預算,自本年度起依規定納 入總預算編列,總經費7,000,000千元,分5 年辦理,94至97年度已編列6,250,000千元 ,本年度續編最後1年經費750,000千元。" 2009,5926200100,557584000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費465,745千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費26,000千元。 2.基本行政工作維持費56,071千元,較上年 度減列一般事務費等854千元。 3.國貿行政人員訓練經費1,335千元,與上 年度同。 4.資訊管理業務經費34,433千元,較上年度 增列資訊服務費等15,315千元。" 2009,5926201000,921587000,輸出入貿易,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2.1, 2009,5926209800,3527000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.3,仍照上年度預算數編列。 2009,5226310400,437893000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持國家度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家度量衡標準實驗室運作計畫262,995 千元,較上年度減列委託辦理扭稱式微力 平台技術研究等經費9,726千元。 2.奈米技術計量標準計畫64,000千元,較上 年度增列委託辦理奈米國際量測與產品標 準推動及設備採購等經費16,909千元。 3.影像顯示產業標準與檢測規範推展計畫47 ,994千元,較上年度減列委託辦理彩色濾 光片色度參考標準件研製等經費7,809千 元。 4.低頻無線時頻傳播系統建置計畫20,000千 元,較上年度減列委託研究低頻傳播天線 之特性分析等經費4,504千元。 5.優質生活產業檢測標準與驗證技術計畫42 ,904千元,較上年度減列委託辦理軟性顯 示器壽命檢測技術研究等經費25,626千元 。" 2009,5226310500,183767000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家標準發展策略及調和規劃計畫17,366 千元,較上年度減列委託辦理資通安全領 域標準調和等經費1,235千元。 2.資通訊標準分析及參與制定計畫29,160千 元,較上年度減列委託辦理微型介面國際 標準參與制定等經費840千元。 3.新增產業標準活絡暨參與國際標準制定計 畫14,741千元。 4.新增能源科技產品標準及檢測驗證計畫12 2,500千元。" 2009,5926310100,1321636000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,158,854千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費29,462千元。 2.基本行政工作維持費95,700千元,較上年 度減列一般事務費及水電費等11,260千元 。 3.資訊作業環境之設置與維護經費44,233千 元,較上年度增列資訊設備維護等經費93 1千元。 4.一般管理及專業訓練經費489千元,較上 年度減列一般事務費等430千元。 5.商品及食品檢驗創新服務計畫,總經費15 0,670千元,分4年辦理,97年度已編列23 ,980千元,本年度續編第2年經費22,360 千元,較上年度減列購置資訊設備等經費 1,620千元。" 2009,5926310200,547003000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.標準制定及正字標記管理經費21,340千元 ,較上年度減列委託辦理正字標記塗料油 漆類產品檢驗等經費4,330千元。 2.標準資料建立與服務經費7,715千元,較 上年度減列購買各國標準資料等經費227 千元。 3.強化商品檢驗及驗證效能經費78,612千元 ,較上年度增列委託辦理商品驗證登錄業 務等經費13,356千元。 4.企劃檢驗驗證及國際事務經費49,109千元 ,較上年度增列委託代施管理系統驗證之 評鑑及追查等經費2,387千元。 5.發展檢試驗暨技術服務經費193,738千元 ,較上年度增列購置檢驗儀器設備、辦理 深層海水檢測驗證技術研發及制度建立等 經費20,697千元。 6.度量衡管理及代施檢定經費154,215千元 ,較上年度減列委託辦理度量衡代施檢定 等經費20,719千元。 7.度量衡器檢定檢查事務經費42,274千元, 較上年度增列購置度量衡器檢定設備等經 費16,950千元。" 2009,5926319800,742000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2009,5226413000,27495000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產專業人員培訓,科學支出,13.5.1,"本年度預算數27,495千元,係辦理智慧財產 專業人員培訓計畫所需經費,較上年度減列 對國內團體之捐助等經費1,955千元。" 2009,5226414000,35984000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,本國專利全文數位化計畫,科學支出,13.5.2,"本年度預算數35,984千元,係辦理本國專利 全文數位化計畫所需經費,較上年度減列資 訊服務費2,558千元。" 2009,5926410100,857348000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持699,277千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額、退休離職儲金及全民健 保保險費等25,000千元。 2.基本行政工作維持54,616千元,較上年度 減列購置辦公設備等經費4,198千元。 3.資訊管理63,144千元,較上年度減列資訊 服務費等經費1,576千元。 4.文書及檔案管理40,311千元,較上年度增 列購置檔案櫃等經費645千元。" 2009,5926411000,447252000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃訓練宣導及國際合作56,857千元,較 上年度減列辦理國家發明創作獎評審出席 費等經費725千元。 2.專利行政及審查115,152千元,較上年度 減列辦理國防訓儲人員計畫所需經費等9, 164千元。 3.商標行政及審查11,653千元,較上年度減 列委託研究著名商標名錄及案例評析計畫 等經費600千元。 4.著作權及營業秘密之管理18,636千元,較 上年度減列購置物品等經費380千元。 5.智慧財產權資料建立與服務134,990千元 ,較上年度增列資訊軟硬體設備等經費3, 771千元。 6.查禁仿冒工作43,964千元,較上年度減列 檢舉及偵破仿冒案件人員獎勵金等經費62 0千元。 7.智慧財產權網路服務優質化計畫總經費48 5,967千元,分4年辦理,97年度已編列38 ,589千元,本年度續編第2年經費66,000 千元,較上年度增列系統開發規劃等經費 27,411千元。" 2009,5926419800,2850000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.5,仍照上年度預算數編列。 2009,5226551100,343475000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數343,475千元,係辦理水資源 保育與管理科技、強化水旱災防救科技研發 與落實運作、地震前後地下水文異常變化偵 測與防災工程應用及水再生利用產業科技發 展計畫等委託研究所需經費,較上年度增列 公共給水質量提升與管理科技發展計畫等經 費112,411千元。其中水再生模型廠建置操 作計畫總經費100,000千元,分3年辦理,本 年度編列第1年經費50,000千元。" 2009,5626550100,1853762000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,751,570千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等38 ,100千元。 2.基本行政工作維持費102,192千元,較上 年度減列一般事務費及國內旅費等3,091 千元。" 2009,5626551200,702350000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, 2009,5626559800,310000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.4,仍照上年度預算數編列。 2009,5226752000,703669000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.運用科技升級轉型經費258,306千元,較 上年度增列辦理感質中小企業推動計畫等 經費2,687千元。 2.產學合作育成倍增經費325,736千元,較 上年度減列育成中心委外營運經費等767 千元。 3.創新產業群聚發展經費119,627元,較上 年度增列辦理管理顧問服務科技發展計畫 經費19,655千元。" 2009,5926750100,138224000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費112,615千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等3,400千元。 2.基本行政工作維持費20,869千元,較上年 度減列油料及水電費等145千元。 3.租用電腦機組及相關配備經費4,740千元 ,較上年度減列電腦設備租金等530千元 。" 2009,5926751000,7061168000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.營造優質發展環境經費33,019千元,與上 年度同。 2.提升創新創業能量經費18,065千元,與上 年度同。 3.促進數位加值應用經費238,265千元,較 上年度增列20,530千元,包括: (1)辦理協助地方資訊推展等經費18,265 千元,較上年度增列行政業務資訊系統 維護等經費530千元。 (2)創造中小企業數位機會計畫總經費2,2 73,000千元,分4年辦理,97年度已編 列200,000千元,本年度續編第2年經費 220,000千元,較上年度增列20,000千 元。 4.強化經營管理能力經費51,987千元,與上 年度同。 5.活絡地方經濟動能經費81,366千元,較上 年度減列1,000千元,包括: (1)加強工商團體服務功能等經費19,919 千元,與上年度同。 (2)地方特色產業深耕加值四年計畫總經 費400,000千元,分4年辦理,97年度已 編列62,447千元,本年度續編第2年經 費61,447千元,較上年度減列1,000千 元。 6.增強財務融通機制經費6,038,466千元, 較上年度增列1,000,000千元,包括: (1)捐助中小企業信用保證基金6,000,000 千元,較上年度增列1,000,000千元。 (2)強化投資業務功能計畫等經費28,466 千元,與上年度同。 (3)中小企業融資加值服務計畫總經費400 ,000千元,分5年辦理,97年度已編列1 0,000千元,本年度續編第2年經費10,0 00千元,與上年度同。 7.新增補助地方產業發展基金經費600,000 千元,係輔導地方產業發展所需經費。" 2009,5926758100,400000000,地方產業發展基金,經濟部主管,中小企業處,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.7.4.1, 2009,5926759800,990000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.5,仍照上年度預算數編列。 2009,5726800100,365765000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費338,177千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等21,9 07千元。 2.基本行政工作維持費22,259千元,較上年 度減列教育訓練費、通訊費及物品等1,07 7千元,增列其他業務租金及房屋建築養 護費等835千元,計淨減242千元。 3.資訊管理經費5,329千元,較上年度增列 國內旅費2千元。" 2009,5726801000,72460000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.2.1, 2009,5726809800,800000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2009,5226904000,277573000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地震地質與地變動潛勢分析經費48,842千 元,較上年度減列斷層監測等經費898千 元。 2.地質敏感區災害潛勢評估與監測經費45,3 51千元,較上年度減列環境地質資料庫建 置等經費820千元。 3.大台北地區特殊地質災害調查與監測第二 期經費48,073千元,較上年度減列海域震 測調查等經費857千元。 4.台灣西南海域新興能源天然氣水合物資源 調查與評估經費96,015千元,較上年度減 列地球化學調查研究等經費1,787千元。 5.新增斷層活動性觀測研究第二階段經費39 ,292千元。 6.上年度斷層活動性觀測研究計畫預算業已 編竣,所列25,445千元如數減列。 7.上年度地質環境與資源動態監測計畫預算 業已編竣,所列10,752千元如數減列。 8.上年度台灣山區地下水資源調查研究先期 計畫預算業已編竣,所列14,871千元如數 減列。" 2009,5726900100,115713000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費105,600千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等1,650千元。 2.基本行政工作維持費10,113千元,較上年 度減列購置雜項設備經費10千元。" 2009,5726901000,58082000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本地質調查經費13,774千元,較上年度 減列資訊設備費等120千元。 2.都會區地下地質與工程環境調查計畫總經 費75,250千元,分6年辦理,93至97年度 已編列64,088千元,本年度續編最後1年 經費10,937千元,較上年度減列一般事務 費及資訊設備費等119千元。 3.地質圖資建置及整合供應經費24,000千元 ,較上年度增列地質倉儲系統服務導向架 構擴建與改善等經費1,950千元。 4.新增台灣地區地下水區水文地質調查及地 下水資源評估經費9,371千元。 5.上年度地下水觀測網水文地質調查研究計 畫預算業已編竣,所列32,342千元如數減 列。" 2009,5726909800,190000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,照上年度預算數編列。 2009,5926950100,52049000,無細項,經濟部主管,貿易調查委員會,一般行政,其他經濟服務支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費32,358千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等968千元。 2.基本行政工作維持費19,691千元,較上年 度減列替代役中心整修工程等經費4,402 千元。" 2009,5926951000,28944000,無細項,經濟部主管,貿易調查委員會,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.進口救濟與不公平貿易調查經費8,000千 元,較上年度增列辦理調查案件聽證、訴 訟等經費1,756千元。 2.國際事務協調合作與行政救濟經費1,161 千元,較上年度減列因應產業受進口衝擊 研析貿易救濟制度之改革方案等經費559 千元。 3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費3,783 千元,較上年度減列委託辦理傳統產業申 辦貿易救濟案件輔導與替代役訓練等經費 2,564千元。 4.貿易救濟防火牆經費8,000千元,較上年 度減列辦理健全貿易救濟預警監測系統經 費740千元。 5.新增建構貿易救濟安全網經費8,000千元 。 6.上年度貿易救濟資訊e網通系統預算業已 編竣, 所列5,000千元如數減列。" 2009,5926959800,665000,無細項,經濟部主管,貿易調查委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,13.10.3,仍照上年度預算數編列。 2009,5226963000,254100000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,13.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.能源產業溫室氣體管理與輔導經費103,50 0千元,較上年度增列辦理能源產業溫室 氣體自願性減量計畫輔導與管理等經費68 ,500千元。 2.再生能源及節約能源技術經費150,600千 元,較上年度減列能源科技中心推動等計 畫經費71,000千元,增列辦理離岸式風力 發電技術開發等計畫經費58,800千元,計 淨減12,200千元。" 2009,5726960100,200312000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費140,550千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費26,137千元,較上年 度減列水電費等93千元。 3.資訊管理經費33,625千元,較上年度減列 汰換個人電腦等硬體設備經費746千元。" 2009,5726962000,275352000,無細項,經濟部主管,能源局,能源政策與管理,工業支出,13.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.能源政策經費36,138千元,較上年度增列 辦理能源統計編製與資料研析等經費443 千元。 2.油氣管理經費2,456千元,較上年度減列 辦理健全天然氣事業管理制度等經費3,55 3千元。 3.電業管理經費25,462千元,較上年度增列 電業設備查驗等經費3,053千元。 4.節能與再生能源宣導及管理經費211,296 千元,較上年度增加204,000千元,係新 增辦理LED交通號誌燈節能專案計畫,總 經費987,300千元,分3年辦理,本年度編 列第1年經費204,000千元。" 2009,5726969800,500000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.11.4,仍照上年度預算數編列。 2009,5229011800,42223000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公路鋪面維護及補強技術之研究計畫經費 4,623千元,較上年度增列公路鋪面維護 等研究經費623千元。 2.新增通訊整體資源規劃及研究計畫經費37 ,600千元。 3.上年度委外辦理運輸科技之研發預算業已 編竣,所列4,180千元如數減列。" 2009,5829010100,756425000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費553,500千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等32,346千元。 2.基本行政工作維持費118,462千元,較上 年度減列水電費、一般事務費及國內旅費 等28,010千元,增列通訊費及房屋建築養 護費等2,019千元,計淨減25,991千元。 3.交通統計經費12,493千元,較上年度減列 一般事務費等670千元,增列臨時人員酬 金等440千元,計淨減230千元。 4.財務管理經費1,690千元,較上年度減列 按日按件計資酬金等234千元。 5.資訊管理經費65,280千元,較上年度減列 資訊服務費、物品及資訊軟硬體設備費等 4,272千元,增列通訊費及按日按件計資 酬金等391千元,計淨減3,881千元。 6.新增交通網路資料庫工作分組資料庫擴充 建置計畫總經費36,000千元,分7年辦理 ,本年度編列第1年經費5,000千元。" 2009,5829011000,155276000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航政管理110,445千元,較上年度減列通 訊費、兼職費與對載客小船經營業及船舶 運送業之補貼經費46,298千元,增列委託 中華電信股份有限公司辦理海岸電臺所需 經費與國際衛星輔助搜救系統及通信設備 維護經費7,350千元,計淨減38,948千元 。 2.港務管理475千元,較上年度減列補助臺 東市富岡港碼頭工程20,820千元、補助縣 市政府辦理交通船碼頭規劃設計、設施改 善及疏浚工程等6,000千元,合共減列26, 820千元。 3.現職船員專業訓練24,669千元,係配合19 78年航海人員訓練、發證及當值標準國際 公約暨其修正案規定,辦理各項船員專業 訓練所需經費,較上年度減列委辦費6,49 1元,增列設施及機械設備養護費1,000千 元,計淨減5,491千元。 4.海運通信資訊系統專案19,687千元,較上 年度減列委辦費及國內旅費1,857千元。" 2009,5829011100,3491000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.郵電業務管理1,058千元,較上年度減列 一般事務費80千元。 2.頻譜規劃及產業輔導2,433千元,較上年 度減列委外辦理普及物件連網基礎建設計 畫等經費9,100千元,增列大陸地區旅費 及國外旅費等399千元,計淨減8,701千元 。" 2009,5829011200,248525000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.5.1, 2009,5829014800,342021000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.道路交通安全工作督導與查核4,288千元 ,與上年度同。 2.加強道路交通秩序整頓及行車安全167,61 9千元,與上年度同。 3.強化全民路權與用路安全觀念170,114千 元,與上年度同。" 2009,5829016500,395486000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費359,148千元,較上年度減列 員工薪俸晉級差額等5,341千元。 2.基本行政工作維持費36,338千元,較上年 度減列車輛租金、設施及機械設備養護費 等6,724千元,增列一般事務費等3,239千 元,計淨減3,485千元。" 2009,5829018000,2687040000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.8.1, 2009,5829018600,11314906000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.9.1, 2009,5829018700,30000000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.10,"本年度預算數30,000千元,係新增補助金門 縣政府辦理料羅港區老舊碼頭改建、水頭港 區1、2號碼頭浮台興建及九宮港區中突堤新 建等工程之規劃設計費。" 2009,5829019800,16983000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.11,本年度預算數較上年度減列如列數。 2009,5829110100,286141000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費281,293千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等111千元。 2.基本行政工作維持費4,848千元,較上年 度減列公務車輛之稅捐及規費、油料、養 護經費等475千元,增列一般事務費47千 元,計淨減428千元。" 2009,5829110200,337000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運及航管業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數337千元,係派員赴國外辦理 航空保安與危險物品外站查核及出席國際航 空無線電協會年會等經費,與上年度同。" 2009,5829119800,120000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 2009,5229212000,106718000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, 2009,5929210100,556568000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費527,672千元,較上年度核實 減列人事費3,370千元。 2.基本行政工作維持費28,896千元,較上年 度減列水電費等2,626千元,增列購置行 政系統作業相關軟硬體設備等經費1,664 千元,計淨減962千元。" 2009,5929211000,320724000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.氣象觀測76,309千元,較上年度減列汰購 氣象站儀器及資料處理設備等經費1,014 千元,增列更新東沙站探空設備為GPS系 統等經費13,000千元,計淨增11,986千元 。 2.天氣預報及颱風測報32,273千元,較上年 度減列預報作業工作站、網路及組件維護 等經費2,198千元,增列汰購氣象預報作 業電腦等經費86千元,計淨減2,112千元 。 3.氣象通信及雷達測報51,454千元,較上年 度減列汰購雷達控制、顯示系統設備等經 費3,557千元,增列購置雷達資料伺服器 設備等經費4,510千元,計淨增953千元。 4.台灣地區雨量自動測報系統汰換及增設計 畫23,377千元,較上年度減列汰換機械設 備及電波測試等經費1,446千元,增列購 置電腦及周邊設備等經費200千元,計淨 減1,246千元。 5.西南氣流豪雨觀測及預報實驗計畫32,473 千元,較上年度減列購置非視訊微波通訊 系統及相關設施等經費18,739千元,增列 購置叢集電腦等經費6,967千元,計淨減1 1,772千元。 6.氣象衛星更新計畫23,859千元,較上年度 減列購置衛星觀測儀器等經費7,780千元 ,增列購置網路及資料儲存設備等經費7, 139千元,計淨減641千元。 7.衛星資料接收及處理6,263千元,較上年 度減列架設電力雙迴路等經費2,212千元 ,增列一般事務經費等2,211千元,計淨 減1千元。 8.氣象儀器檢校30,093千元,較上年度減列 自動雨量及氣象遙測系統維護等經費2,21 5千元,增列房屋建築養護費等經費1,746 千元,計淨減469千元。 9.海象測報32,542千元,較上年度減列購置 海象預報作業及海象資料庫備援系統等經 費2,103千元,增列作業化外洋海氣象資 料浮標採購等經費14,552千元,計淨增12 ,449千元。 10.氣象服務業務開發與推展12,081千元, 較上年度減列臨時人員酬金等經費99千元 ,增列資訊軟硬體設備費等4,900千元, 計淨增4,801千元。" 2009,5929219000,18826000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, 2009,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2009,5829318100,1000000000,交通作業基金,交通部主管,觀光局及所屬,非營業特種基金,交通支出,14.4.1.1, 2009,5929310100,295335000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度預算數之比較 如下: 1.人員維持費229,305千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等1,629千元。。 2.基本行政工作維持費66,030千元,較上年 度減列水電等經費1,450千元。" 2009,5929311000,1808389000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.觀光宣傳與推廣141,398千元,較上年度 減列參加國際旅展等經費104,545千元。 2.觀光業務調查與規劃30,392千元,較上年 度增列行政資訊網網站改版及功能擴充等 經費2,803千元。 3.觀光資源保育與開發1,513,044千元,較 上年度增列522,283千元,包括: (1)資源保育工作維持經費13,044千元, 較上年度減列補助地方政府辦理重要觀 光據點環境清潔等經費280,117千元。 (2)建構美麗台灣-風華再現計畫總經費2, 510,000千元,分4年辦理,97年度已編 列600,000千元,本年度續編第2年經費 1,500,000千元,較上年度增列900,000 千元。 (3)上年度溫泉觀光整體開發建設計畫、 高雄第一港口跨港纜車週邊場域改善計 畫及中興新村再發展計畫預算業已編竣 ,所列97,600千元如數減列。 4.觀光業務管理與觀光從業人員訓練24,270 千元,較上年度減列輔導觀光社團及學校 辦理觀光從業人員訓練等經費2,246千元 。 5.國民旅遊事業管理與推廣60,556千元,與 上年度同。 6.旅館與民宿之管理及輔導17,479千元,較 上年度減列一般旅館品質提昇暨旅館評鑑 等經費2,500千元。 7.旅遊服務中心19,009千元,與上年度同。 8.桃園機場旅客服務中心1,441千元,與上 年度同。 9.高雄機場旅客服務中心800千元,與上年 度同。" 2009,5929311100,4972193000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 287,539千元,較上年度增列61,652千元 ,包括: (1)人員維持費64,242千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等6,548千元。 (2)基本行政工作維持費8,197千元,較上 年度增列退休人員三節慰問金等經費4 千元。 (3)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 畫總經費1,137,000千元,分4年辦理, 97年度已編列160,000千元,本年度續 編第2年經費215,100千元,較上年度增 列55,100千元。 2.東部海岸國家風景區開發與管理246,086 千元,較上年度增列6,973千元,包括: (1)人員維持費80,497千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等2,377千元。 (2)基本行政工作維持費10,989千元,較 上年度減列油料等經費4千元。 (3)東部海岸國家風景區建設計畫總經費6 90,000千元,分4年辦理,97年度已編 列150,000千元,本年度續編第2年經費 154,600千元,較上年度增列4,600千元 。 3.澎湖國家風景區開發與管理250,347千元 ,較上年度增列15,165千元,包括: (1)人員維持費47,564千元,較上年度減 列員工薪俸等235千元。 (2)基本行政工作維持費7,383千元,與上 年度同。 (3)澎湖國家風景區建設計畫總經費1,080 ,000千元,分4年辦理,97年度已編列1 80,000千元,本年度續編第2年經費195 ,400千元,較上年度增列15,400千元。 4.大鵬灣國家風景區開發與管理1,397,519 千元,較上年度增列256,729千元,包括 : (1)人員維持費29,098千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等741千元。 (2)基本行政工作維持費7,421千元,較上 年度減列油料等經費12千元。 (3)大鵬灣國家風景區建設計畫總經費1,6 85,000千元,分4年辦理,97年度已編 列365,000千元,本年度續編第2年經費 400,000千元,較上年度增列35,000千 元。 (4)大鵬灣環灣景觀道路建設計畫總經費2 ,393,948千元,分3年辦理,97年度已 編列740,000千元,本年度續編第2年經 費961,000千元,較上年度增列221,000 千元。 5.花東縱谷國家風景區開發與管理247,088 千元,較上年度增列5,885千元,包括: (1)人員維持費34,535千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等1,085千元。 (2)基本行政工作維持費7,753千元,與上 年度同。 (3)花東縱谷國家風景區建設計畫總經費8 50,000千元,分4年辦理,97年度已編 列200,000千元,本年度續編第2年經費 204,800千元,較上年度增列4,800千元 。 6.馬祖國家風景區開發與管理172,986千元 ,較上年度增列17,987千元,包括: (1)人員維持費28,406千元,較上年度減 列聘用人員2人之人事費373千元。 (2)基本行政工作維持費6,080千元,較上 年度減列臨時人員酬金等140千元。 (3)馬祖國家風景區建設計畫總經費581,0 00千元,分4年辦理,97年度已編列120 ,000千元,本年度續編第2年經費132,0 00千元,較上年度增列12,000千元。 (4)馬祖地區傳統建築聚落保存計畫,原 編列擴大公共建設投資計畫特別預算, 自本年度起依規定納入總預算編列,總 經費500,000千元,分4年辦理,以前年 度已編列170,000千元,本年度續編經 費6,500千元。 7.日月潭國家風景區開發與管理456,694千 元,較上年度減列24,098千元,包括: (1)人員維持費37,148千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等937千元。 (2)基本行政工作維持費11,446千元,較 上年度減列日月潭特色造景工作等經費 13,135千元。 (3)日月潭國家風景區建設計畫總經費1,8 16,000千元,分4年辦理,97年度已編 列420,000千元,本年度續編第2年經費 408,100千元,較上年度減列11,900千 元。 8.參山國家風景區開發與管理經費304,129 千元,較上年度減列5,861千元,包括: (1)人員維持費57,621千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等637千元。 (2)基本行政工作維持費10,258千元,較 上年度減列臨時人員酬金等48千元。 (3)參山國家風景區建設計畫總經費969,4 00千元,分4年辦理,97年度已編列242 ,700千元,本年度續編第2年經費236,2 50千元,較上年度減列6,450千元。 9.阿里山國家風景區開發與管理324,621千 元,較上年度增列2,859千元,包括: (1)人員維持費39,041千元,較上年度減 列員工薪俸等1,041千元。 (2)基本行政工作維持費8,180千元,較上 年度減列阿里山鄒族歌舞團展演等經費 3,500千元。 (3)阿里山國家風景區建設計畫總經費1,1 69,000千元,分4年辦理,97年度已編 列270,000千元,本年度續編第2年經費 277,400千元,較上年度增列7,400千元 。 10.茂林國家風景區開發與管理391,430千元 ,較上年度減列13,125千元,包括: (1)人員維持費34,364千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等2,509千元。 (2)基本行政工作維持費6,866千元,較上 年度減列油料等經費34千元。 (3)茂林國家風景區建設計畫總經費1,522 ,950千元,分4年辦理,97年度已編列3 65,800千元,本年度續編第2年經費350 ,200千元,較上年度減列15,600千元。 11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理3 37,122千元,較上年度增列18,700千元, 包括: (1)人員維持費38,593千元,較上年度減 列員工薪俸等經費1,450千元。 (2)基本行政工作維持費8,362千元,較上 年度減列油料等經費17千元。 (3)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫 總經費1,291,000千元,分4年辦理,97 年度已編列270,000千元,本年度續編 第2年經費290,167千元,較上年度增列 20,167千元。 12.雲嘉南濱海國家風景區開發與管理303,5 11千元,較上年度減列6,284千元,包括 : (1)人員維持費34,820千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等286千元。 (2)基本行政工作維持費8,410千元,與上 年度同。 (3)雲嘉南濱海國家風景區建設計畫總經 費1,233,702千元,分4年辦理,97年度 已編列266,851千元,本年度續編第2年 經費260,281千元,較上年度減列6,570 千元。 13.西拉雅國家風景區開發與管理253,121千 元,較上年度增列13,979千元,包括: (1)人員維持費20,451千元,較上年度減 列員工薪俸等1,221千元。 (2)基本行政工作維持費7,470千元,與上 年度同。 (3)西拉雅國家風景區建設計畫總經費1,0 71,000千元,分4年辦理,97年度已編 列210,000千元,本年度續編第2年經費 225,200千元,較上年度增列15,200千 元。" 2009,5929319800,2008000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,仍照上年度預算數編列。 2009,5229512000,188924000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.運輸建設效能強化科技研發計畫總經費12 0,000千元,分4年辦理,96至97年度已編 列55,305千元,本年度續編第3年經費28, 618千元,較上年度減列交通設施營運維 護效能提升計畫等研究經費980千元。 2.防災科技發展計畫總經費82,000千元,分 4年辦理,96至97年度已編列35,196千元 ,本年度續編第3年經費13,930千元,較 上年度減列近岸海象數值模擬及預警系統 建立等研究經費3,590千元。 3.智慧型運輸系統發展計畫總經費169,000 千元,分4年辦理,96至97年度已編列76, 562千元,本年度續編第3年經費39,524千 元,較上年度減列動態交通資訊之技術開 發與應用等研究經費606千元。 4.無線射頻辨識(RFID)技術應用服務計畫 總經費40,000千元,分4年辦理,96至97 年度已編列16,140千元,本年度續編第3 年經費9,500千元,與上年度同。 5.運輸部門能源領域科技研究發展計畫總經 費61,465千元,分3年辦理,96至97年度 已編列39,553千元,本年度續編最後1年 經費21,912千元,較上年度增列溫室氣體 資料構建與盤查機制建立等研究經費1,01 2千元。 6.新增提昇海洋科技永續發展計畫總經費33 4,076千元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費75,440千元。 7.上年度海洋領域科技發展計畫預算業已編 竣,所列73,824千元如數減列。" 2009,5829510100,164372000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費135,363千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等43千元。 2.基本行政工作維持費25,729千元,較上年 度減列水電費等227元。 3.資訊管理3,280千元,與上年度同。" 2009,5829511000,71587000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.運輸研究業務30,512千元,較上年度增列 公路GIS服務共享架構之建置等研究經費9 06千元。 2.運輸部門中長程公共建設發展作業評估計 畫總經費120,000千元,分5年辦理,96至 97年度已編列35,878千元,本年度續編第 3年經費24,000千元,較上年度增列計畫 審議決策支援系統與整合資料庫建置等研 究經費2,271千元。 3.交通服務e網通計畫總經費58,750千元, 分4年辦理,97年度已編列8,750千元,本 年度續編第2年經費9,800千元,較上年度 增列全國路況資訊中心網站維運與加值應 用服務開發等研究經費1,050千元。 4.新增交通網路資料庫資料管理供應系統計 畫總經費72,000千元,分7年辦理,本年 度編列第1年經費7,275千元。" 2009,5829512100,83408000,無細項,交通部主管,運輸研究所,港研中心管理業務,交通支出,14.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費76,979千元,較上年度減列職 員2人及工友2人之人事費1,983千元。 2.港研中心管理業務6,429千元,較上年度 減列車輛及辦公器具養護費等1,152千元 。" 2009,5829519000,670000,交通及運輸設備,交通部主管,運輸研究所,一般建築及設備,交通支出,14.5.5.1, 2009,5829519800,788000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.6,仍照上年度預算數編列。 2009,5829710100,4527808000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,425,931千元,較上年度減 列員工薪俸晉級差額等經費1,291千元。 2.基本行政工作維持費101,877千元,較上 年度增列辦理交通事業公路人員升資考試 作業等經費4,146千元。" 2009,5829711000,3169703000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公路監理業務850,789千元,較上年度增 列牌照印製費等70,668千元。 2.汽車技術訓練83,588千元,較上年度減列 房屋建築及設備費等3,373千元。 3.資訊管理108,410千元,較上年度增列資 訊軟硬體設備費1,660千元。 4.公路車輛機械管理195,340千元,較上年 度增列購置機務士安全鞋等經費253千元 。 5.公路養護行政231,576千元,較上年度增 列第四區養護工處頭城工務段辦公室基地 徵收補償經費等19,289千元。 6.提昇地方公共交通網計畫1,700,000千元 ,較上年度增列公路客運業經營離島或偏 遠地區營運虧損補貼等經費519,167千元 。 7.上年度辦理計程車、公路及市區汽車客運 業者油價補助預算業已編竣,所列4,177, 691千元如數減列。" 2009,5829712000,39464714000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, 2009,5829719000,70385000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, 2009,5829719800,3262000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 2009,9036010100,95965000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 84,041千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費 1,759千元。 2.基本行政工作維持費 8,770千元,較上年 度增列中央聯合辦公大樓管理維護等經費  164千元。 3.加強員工在職訓練 285千元,與上年度同 。 4.資訊管理 2,869千元,較上年度增列汰換 資訊設備經費 77千元。 5.上年度協助推行政務管考功能預算業已編 竣,所列 95千元如數減列。" 2009,9036012000,18481000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動與蒙古、大陸內蒙古及全球蒙族地區 之交流 4,694千元,較上年度增列辦理與 蒙族地區人士團體各項交流活動等經費 4 79千元。 2.在臺蒙胞聯繫與生活輔導 450千元,與上 年度同。 3.輔導蒙族青年接受教育 4,715千元,較上 年度減列補助蒙籍公費生機票及學雜費等  1,495千元。 4.輔導蒙族青年來臺研習中華文化及中文 1 ,990千元,較上年度增列補助蒙古青年來 臺研習中文經費 795千元。 5.辦理蒙古、大陸內蒙古及全球蒙族地區專 業人才訓練及進修 6,632千元,較上年度 增列專業研習訓練、受訓學員交通暨生活 補助等經費 221千元。" 2009,9036013000,15294000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動與藏族地區之交流 5,600千元,較上 年度增列辦理與藏族地區西藏文化、學術 或民族事務交流與推動工作等經費 963千 元。 2.提升國內藏胞生活與文化發展 4,005千元 ,較上年度增列補助在臺西藏學生獎、助 學金等 200千元。 3.整合民間資源服務海外藏族 5,689千元, 較上年度減列補助海外藏族援助、文教活 動及其聯繫等經費 1,204千元。" 2009,9036017000,5878000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,推動蒙藏研究,邊政支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.建構國際蒙藏學術樞紐與交流平台 2,000 千元,較上年度增列舉辦國際蒙藏學術會 議及兩岸交流活動等經費 1,421千元。 2.鼓勵蒙藏研究及交流,培育國內蒙藏研究 人才 1,528千元,較上年度增列補助兩岸 青年參與蒙藏交流活動及大學院校開設蒙 藏課程等經費 800千元。 3.推動蒙藏現況研究 2,350千元,較上年度 增列出版蒙藏季刊等經費 1,008千元。" 2009,9036019000,0,交通及運輸設備,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般建築及設備,邊政支出,15.1.5.1, 2009,9036019800,594000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,15.1.6,仍照上年度預算數編列。 2009,5336015000,12543000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙藏文化業務,文化支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發揮蒙藏文化社教功能 6,916千元,較上 年度減列編印「蒙藏之友」雜誌等經費 1 34千元。 2.舉辦及輔導民間社團辦理蒙藏文化教育活 動 980千元,較上年度增列舉辦蒙藏紀念 儀典、節慶等活動經費 280千元。 3.蒙藏文化豐富臺灣文化推廣活動 4,647千 元,較上年度增列邀請大陸蒙藏文化、歷 史檔案及文物博物館來臺舉辦展覽等經費  2,500千元。 4.上年度舉辦認識蒙藏藝文活動預算業已編 竣,所列 5,960千元如數減列。" 2009,4139010100,356259000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費 302,703千元,較上年度增列 駐外職員退休離職儲金及保險等經費 142 千元。 2.基本行政工作維持費36,339千元,較上年 度減列建置華僑會館第二檔案庫房相關設 備等經費 3,858千元。 3.資訊管理與維護經費17,217千元,較上年 度增列購置資訊設備等經費 4,275千元。" 2009,4139011000,132284000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費25,1 03千元,較上年度減列全球海外華僑服務 網站建置與維護等經費 8,568千元。 2.召開僑務委員會議經費17,309千元,較上 年度減列文件印刷等經費 441千元。 3.舉辦僑務工作研討會及邀訪活動經費12,3 74千元,較上年度減列辦理華裔新生代優 秀青年返國研習會等經費 1,601千元。 4.落實僑務工作增進溝通服務經費27,964千 元,較上年度減列輔助全球各地僑團推動 民主和平普世價值活動等經費 4,370千元 。 5.僑胞參與國家節慶與接待服務經費49,534 千元,較上年度增列接待海外僑胞回國參 加慶典系列活動等經費15,065千元。" 2009,4139012400,171899000,華僑文化社教及海外青年活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,16.1.3.1, 2009,4139012500,67027000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費 3,160 千元,較上年度增列辦理海外僑生保薦委 員及升學輔導教師回國研習活動等經費 2 35千元。 2.在學僑生輔導與照顧經費58,941千元,較 上年度增列輔助僑生參加全民健康保險等 經費 4,009千元。 3.畢業僑生聯繫與輔導經費 4,926千元,較 上年度增列歡送應屆畢業僑生活動等經費 65千元。" 2009,4139012600,211011000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑通訊業務,僑務支出,16.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發行宏觀周報及宏觀影音電子報經費41,3 64千元,較上年度增列編輯、印刷等經費  608千元。 2.辦理台灣宏觀影音頻道業務經費 169,647 千元,與上年度同。" 2009,4139012700,55516000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海外華人經濟資訊彙編並鼓勵華僑回國投 資經費 9,990千元,較上年度增列邀請海 外相關產業人士返國考察投資商機等經費  500千元。 2.培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費 23,441千元,較上年度減列僑商事業營運 研習活動等經費 4,700千元。 3.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費22 ,085千元,較上年度增列輔助僑商組織舉 辦年會等經費 500千元。" 2009,4139019800,10000000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 2009,5139012300,209072000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,16.1.8.1, 2009,5142010500,1263200000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,17.1.1,"本年度預算數1,263,200千元,係各榮民總 醫院臨床教學研究經費,與上年度同。" 2009,5142010700,148939000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.退除役官兵就學獎助經費86,689千元,較 上年度減列榮民就學補助等經費14,408千 元。 2.榮民職業技術訓練經費62,250千元,較上 年度減列一般事務費、保險費等5,319千 元,增列按日按件計資酬金及房屋建築養 護費等3,755千元,計淨減1,564千元。" 2009,6142010400,10985731000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,17.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.榮民健康保險經費5,148,780千元,較上 年度增列393,098千元。 2.榮眷健康保險經費2,015,921千元,較上 年度增列131,667千元。 3.榮民健保部分負擔醫療經費3,821,030千 元,較上年度增列583,165千元。" 2009,6242010900,755779000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,17.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費105,501千元,較上 年度減列國內旅費及短程車資等1,561千 元,增列一般事務費、其他業務租金、房 屋建築養費、車輛及辦公器具養護費等18 ,307千元,計淨增16,746千元。 2.清寒榮民子女就學補助經費103,380千元 ,較上年度增列9,660千元。 3.志工服務照護榮民經費107,917千元,較 上年度減列12,001千元。 4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 經費335,691千元,較上年度減列30,659 千元。 5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費103, 290千元,較上年度增列36,294千元。" 2009,6342010100,3631612000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,307,003千元,較上年度減 列人事費及優惠存款差息補助等經費56,0 73千元。 2.基本行政工作維持費108,762千元,較上 年度減列口述歷史作業費、其他業務租金 、保險等經費2,030千元,增列一般事務 費、物品、房屋建築養護費、設施機械養 護費及雜項設備費等12,037千元,計淨增 10,007千元。 3.幹部在職及役男替代役訓練經費7,844千 元,較上年度減列役男替代役等訓練作業 經費2,043千元。 4.辦理統計與資訊管理作業經費82,027千元 ,較上年度增列資訊服務費、物品及軟硬 體設備費等6,106千元。 5.新增補助安置基金承接榮工公司非營造業 務經費125,976千元,主要係承接榮工公 司非營造業務收支差額部分。" 2009,6342010200,113755000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵輔導業務,福利服務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔導與管理8,326千元,較上年度增列榮 民糾紛調處等輔導作業經費541千元。 2.政令宣導與溝通54,000千元,與上年度同 。 3.文教宣慰與榮民節活動9,052千元,較上 年度增列辦理活動等經費882千元。 4.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談經費9,67 2千元,較上年度減列各項座談等經費647 千元。 5.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業經 費12,556千元,較上年度增列遺骸整理及 遷厝、祭祀等經費6,236千元。 6.海內外退伍軍人聯繫作業經費20,149千元 ,較上年度增列聯繫作業等經費900千元 。" 2009,6342010300,2405995000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,17.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對榮民及特定醫療體系之補助1,849,671 千元,較上年度減列補助各榮民(總)醫院 等經費11,138千元。 2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務316,20 6千元,較上年度減列公務病床汰購設備 經費5,110千元,增列傷殘輔具等經費3,3 67千元,計淨減1,743千元。 3.各級榮民醫院品質管理督導作業8,857千 元,較上年度減列權利使用費、資訊服務 費及公務病房工程設備費等20,784千元。 4.社區醫療服務及居家護理作業118,498千 元,較上年度增列支援社區群體醫療補助 及服務照護等經費24,450千元。 5.醫事人力培訓與專業教育訓練50,930千元 ,較上年度減列醫事人力訓練及公費生培 育經費23,370千元。 6.老人醫學研究發展經費50,000千元,較上 年度增列10,000千元。 7.新增精進全人健康照護計畫-中期照護服 務模式經費11,833千元。" 2009,6342010600,40362000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,17.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.林區及各農場經營管理經費36,874千元, 較上年度減列森保處基本行政工作維持補 助經費5,352千元。 2.國家農場國土復育計畫經費3,488千元, 較上年度減列1,902千元。" 2009,6342010800,15197386000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,17.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費552,099千元,較上 年度減列稅捐及規費、保險、車輛及辦公 器具養護等經費19,413千元,增列照顧服 務員經費、委辦費及其他業務租金等145, 730千元,計淨增126,317千元。 2.就養榮民生活等經費14,580,696千元,較 上年度減列就養榮民生活費等629,542千 元,增列沐浴、炊事燃料費5,400千元, 計淨減624,142千元。 3.就養榮民養護材料費20,863千元,較上年 度減列1,332千元。 4.就養榮民文康活動及住院年節慰問24,178 千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 經費2,173千元。 5.廢水廢棄物及環境保護作業19,550千元, 較上年度減列雜項設備費3,421千元,增 列一般事務費、設施及機械設備養護費2, 198千元,計淨減1,223千元。" 2009,6342018100,0,醫療作業基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,非營業特種基金,福利服務支出,17.1.10.1, 2009,6342019000,189733000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,17.1.11.1, 2009,6342019800,40000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,17.1.12,本年度預算數較上年度減列如列數。 2009,7642019600,100500000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,17.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.官兵一次退除役給付3,153,237千元,較 上年度減列一次退伍金等經費1,124,622 千元。 2.大陸已退來台軍官給付半俸52,871千元, 較上年度減列8,492千元。 3.退休及贍養官兵薪給75,351,158千元,較 上年度增列退休俸及生活補助費126,470 千元。 4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,760,12 2千元,較上年度減列46,504千元。 5.退休及贍養官兵眷屬各項補助19,752,440 千元,較上年度增列眷屬實物代金、眷屬 生活補助費及優惠存款利息差額補助等經 費891,690千元。 6.國軍單身退除役官兵宿舍服務與管理18,2 37千元,較上年度減列875千元。 7.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰 問金4,500千元,較上年度減列500千元。 8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金407, 435千元,較上年度減列137,167千元。" 2009,7742019700,44600000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,17.1.14,"本年度預算數44,600千元,係辦理退除業務 作業經費,較上年度減列1,000千元。" 2009,5245010100,429179000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,一般行政,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費325,031千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費6,598千元。 2.基本行政工作維持費23,765千元,較上年 度增列機械設備養護費及汰換2輛公務車 等經費5,748千元。 3.資訊管理經費80,383千元,較上年度減列 資訊設備等租金5,120千元,增列購置個 人電腦及週邊設備等經費3,500千元、共 用性服務平台及專題研究計畫系統更新等 經費5,976千元,計淨增4,356千元。 4.上年度辦理優質網路政府計畫之旗艦5企 業e幫手計畫預算業已編竣,所列26,575 千元如數減列。" 2009,5245012100,2057446000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財團法人國家同步輻射研究中心之建立與 發展經費50,000千元,與上年度同。 2.財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護 經費1,187,753千元,較上年度減列加速 器光源運轉維護與技術提升、光束線運轉 維護與建造等經費58,176千元,增列科學 實驗站運轉維護與建造、機電與溫控設施 及基本行政運作安全管理、用戶推廣等經 費83,819千元,計淨增25,643千元。 3.台灣光子源同步加速器興建計畫,總經費 6,885,680千元,除95年度由「行政院國 家科學技術發展基金」支應100,000千元 外,其餘分7年辦理,96至97年度已編列1 ,060,624千元,本年度續編第3年經費819 ,693千元,較上年度增列9,069千元。" 2009,5245012200,5053838000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財團法人國家實驗研究院之建立與發展經 費135,423千元,較上年度減列捐贈財產 及運作經費等1,003,580千元。 2.奈米電子與系統科技及服務經費1,034,61 6千元,較上年度增列太陽光電技術服務 計畫、高頻測試平台計畫、前瞻45奈米晶 片實作服務及電路設計驗證平台等經費43 ,238千元。 3.太空科技發展與服務經費1,382,185千元 ,較上年度減列遙測衛星計畫、國際科學 研究計畫及基礎設施維護計畫等經費377, 376千元,增列次軌道科學實驗計畫、太 空科技服務計畫、自主發展微衛星計畫、 導航衛星系統關鍵技術、小型發射載具及 遙測取像裝置等經費346,586千元,計淨 減30,790千元。 4.科技資訊服務經費961,418千元,較上年 度增列高速計算服務與推廣、計算基礎設 施、網路基礎設施、高速計算研發與應用 及格網系統應用等經費19,491千元。 5.環境與災防科技及服務經費1,203,754千 元,較上年度增列地震緊急警報系統、前 瞻資訊應用平台、台灣海域長期觀測與研 究、海洋研究船新建及籌備颱風洪水研究 中心等相關經費323,477千元。其中海洋 研究船新建計畫總經費1,643,915千元, 除95年度由「行政院國家科學技術發展基 金」支應規劃設計費26,190千元外,其餘 分4年辦理,96至97年度已編列759,223千 元,本年度續編第3年經費346,732千元, 較上年度增列147,509千元。 6.生物實驗資源研發及服務經費336,442千 元,較上年度增列醫療器材產品設計之人 才培訓及國家實驗動物中心台南中心新興 產能擴充等經費52,100千元。" 2009,5245018100,28352488000,國家科學技術發展基金,國家科學委員會主管,國家科學委員會,非營業特種基金,科學支出,18.1.4.1, 2009,5245019800,1510000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,第一預備金,科學支出,18.1.5,仍照上年度預算數編列。 2009,5145101100,353958000,行政管理,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,18.2.1.1, 2009,5245100100,273162000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費251,335千元,較上年度減列 工友薪資1,700千元,增列員工薪俸晉級 差額等2,921千元,計淨增1,221千元。 2.基本行政工作維持費21,827千元,較上年 度減列汰換車輛等經費1,374千元,增列 檔案電子儲存管理及配合節能減碳照明汰 換等經費3,866千元,計淨增2,492千元。" 2009,5245101000,117650000,綜合企劃,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.2.3.1, 2009,5245101500,467042000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,18.2.4,"本年度預算數467,042千元,較上年度減列 會展中心設計規劃費等54,792千元,景觀工 程經費19,708千元,污水處理廠工程費20,0 00千元,增列生醫相關研究委辦計畫及機電 設施維護等經費28,549千元,生技標準廠房 興建經費276,830千元,公共藝術先期設置 作業費18,000千元,計淨增228,879千元。" 2009,5245108100,174315000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.2.5.1, 2009,5245109800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.2.6,仍照上年度預算數編列。 2009,5145201100,548449000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費178,643千元,較上年度增列 教職員、工友等人事費及員工薪俸晉級差 額等經費11,173千元。 2.基本行政工作維持23,260千元,較上年度 增列辦公房舍修繕費及設備費等6,956千 元。 3.教學訓輔業務346,546千元,較上年度增 列教學設備及校舍新建工程等經費33,458 千元。其中國立南科國際實驗高級中學校 舍新建工程計畫,總經費835,000千元, 分年辦理,97年度已編列298,253千元, 本年度續編第2年經費327,946千元,較上 年度增列29,693千元。" 2009,5245200100,202201000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費158,590千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,960千元。 2.基本行政工作維持費43,611千元,較上年 度減列通訊費及購置公務車等經費3,153 千元,增列影印機租金及設施維護等經費 3,109千元,計淨減44千元。" 2009,5245201000,37823000,綜合企劃,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.3.3.1, 2009,5245208100,1907916000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.3.4.1, 2009,5245209800,1442000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.3.5,仍照上年度預算數編列。 2009,5245300100,162149000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,一般行政,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費133,605千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 5,302千元。 2.基本行政工作維持費28,544千元,較上年 度減列購置首長座車750千元、國內旅費8 0千元,增列辦公室清潔、保全、設施及 機械養護費與雜項設備等經費3,925千元 ,計淨增3,095千元。" 2009,5245301000,318798000,投資推廣,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,園區業務推展,科學支出,18.4.2.1, 2009,5245308100,318748000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,非營業特種基金,科學支出,18.4.3.1, 2009,5245309800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局,第一預備金,科學支出,18.4.4,仍照上年度預算數編列。 2009,5248010100,307750000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費281,002千元,較上年度減列 考績獎金等人事費652千元。 2.基本行政工作維持費20,405千元,較上年 度減列水電及油料249千元。 3.規劃及管理電腦系統經費6,343千元,與 上年度同。" 2009,5248011000,11920000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,19.1.2.1, 2009,5248019000,1372000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,19.1.3.1, 2009,5248019800,600000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,19.1.4,仍照上年度預算數編列。 2009,7148100100,52703000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,000千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費400千元。 2.基本行政工作維持費4,703千元,較上年 度增列房屋建築養護費等392千元。" 2009,7148101000,600000,天然游離輻射偵測,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,19.2.2.1, 2009,7148109800,100000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,19.2.3,仍照上年度預算數編列。 2009,7148200100,59288000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,725千元,較上年度減列法 定編制人員待遇及考績獎金等人事費1,54 0千元。 2.基本行政工作維持費2,410千元,較上年 度減列臨時人員酬金及購置輻射偵檢儀器 等經費600千元。 3.規劃及管理電腦系統1,153千元,較上年 度增列資訊維護及設備費等832千元。" 2009,7148201000,4506000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,19.3.2.1, 2009,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,19.3.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2009,5248300100,1343881000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,310,225千元,較上年度減 列聘用及工友等5人經費3,500千元。 2.基本行政工作維持費33,656千元,較上年 度減列油料費212千元。" 2009,5248301200,24487000,綜合計畫,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技計畫管考、設施運轉維護及安全,科學支出,19.4.2.1, 2009,5248302100,267095000,輻射應用科技研究,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,19.4.3.1, 2009,5248303000,127970000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣核能技術應用,科學支出,19.4.4,"本年度預算數127,970千元,係辦理推廣核 能技術應用經費,以服務收入支應,較上年 度減列國外旅費及資訊軟硬體設備等經費72 0千元。" 2009,5248309000,590000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,核能研究所,一般建築及設備,科學支出,19.4.5.1, 2009,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,19.4.6,仍照上年度預算數編列。 2009,5251011200,710570000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業生物技術研發經費190,580千元,較 上年度減列農業關鍵性生物技術策略規劃 與產業推廣等經費60,998千元。 2.畜牧業科技研發經費61,014千元,較上年 度減列建立SPF豬生產與供應體系等經費2 ,020千元。 3.食品科技研發經費51,035千元,較上年度 增列建立食品產業用真菌條碼資料庫系統 等經費8,800千元。 4.農業科技研發經費20,891千元,較上年度 減列加強國際農業科技合作與人才培育等 經費457千元。 5.農業政策研究及科技管理經費285,608千 元,較上年度增列強化農業科技產學研合 作研發及農企業育成連結等經費57,378千 元。 6.農業電子化研發經費76,460千元,較上年 度減列建構地區農業資訊服務平台等經費 8,687千元。 7.環境資源保育經費17,632千元,較上年度 減列加強農業水利科技研究發展等經費81 5千元。 8.自然資源研究經費7,350千元,較上年度 減列航遙測技術之林業應用等經費10,957 千元。" 2009,5651010100,608132000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費520,649千元,較上年度減列 技工退職金3,000千元,增列員工薪俸晉 級差額等經費4,429千元,計淨增1,429千 元。 2.基本行政工作維持費85,043千元,與上年 度同。 3.農業法規管理及訴願審議經費2,440千元 ,與上年度同。" 2009,5651011000,2262628000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,20.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費363,496千元,較上年度減 列建構產銷履歷之安全農業體系等經費57 ,154千元。 2.科技管理經費29,626千元,較上年度減列 推動農業科技研發成果運用及培訓跨領域 科技管理人才等經費2,310千元。 3.農田水利管理經費48,433千元,較上年度 減列農田水利事業宣導與教育訓練等經費 3,701千元。 4.畜牧管理經費622,503千元,較上年度增 列強化動物技術整合推廣及健全畜牧推廣 輔導機能等經費175,284千元。 5.輔導推廣經費805,256千元,較上年度減 列推動農業終身學習體系及農業人力培育 等經費165,155千元。 6.國際農業諮商與合作經費265,391千元, 較上年度減列國外旅費等179千元。 7.農業統計調查經費40,569千元,較上年度 增列畜牧調查統計等經費4,069千元。 8.農業生物技術園區管理經費87,354千元, 較上年度減列資訊軟硬體設備費18千元。" 2009,5651011100,22166331000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動農業經營企業化建構高價值產銷體系 經費105,643千元,較上年度增列品質及 行銷管理教育訓練、設置農產品倉儲物流 等經費25,093千元。 2.農田水利會營運改善計畫經費580,910千 元,與上年度同。 3.台灣蘭花生物科技園區總經費2,060,000 千元,分年辦理,除92至97年度已編列1, 752,000千元外,本年度續編第7年經費70 ,000千元,較上年度減列180,000千元。 4.加強農田水利建設經費3,261,390千元, 較上年度增列農田水利設施興辦及更新改 善等經費64,199千元。 5.休閒農業加值發展經費652,486千元,較 上年度增列規劃特色農業休閒旅遊套裝行 程等經費45,486千元。 6.地區性農業建設與發展經費40,000千元, 較上年度減列畜牧污染防治改善業務等經 費5,000千元。 7.國土資訊系統整體建置經費13,000千元, 較上年度增列農地資源空間資訊建置及整 合等經費1,000千元。 8.建構優質農業資訊服務體系經費42,500千 元,較上年度增列農業行動化雙向加值服 務平台等經費71千元。 9.屏東農業生物技術園區總經費6,100,245 千元,分7年辦理,除92至97年度已編列4 ,706,245千元外,本年度續編最後1年經 費1,394,000千元,較上年度增列449,000 千元。 10.補助農業發展基金經費14,920,624千元 ,較上年度增列肥料價差補貼等經費1,39 8,393千元。 11.補助農業天然災害救助基金經費1,085,7 78千元,與上年度同。 12.上年度辦理嘉義香草藥草生物科技園區 預算業已編竣,所列478,900千元如數減 列。" 2009,5651018100,18607000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,20.1.5.1, 2009,5651019800,59980000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,20.1.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 2009,6351012400,49932776000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.執行老年農民福利津貼核發業務經費37,0 04千元,較上年度增列委辦費4,015千元 。 2.發放老年農民福利津貼經費49,895,772千 元,較上年度核實減列99,598千元。" 2009,5251021300,106103000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,20.2.1,"本年度預算數106,103千元,係辦理林業及 自然資源保育研究經費。較上年度增列航遙 測技術之林業應用及產學合作研究等計畫17 ,314千元。" 2009,5651020100,2416758000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,149,696千元,較上年度增 列員工退休離職儲金等21,497千元。 2.基本行政工作維持費267,062千元,較上 年度增列房屋修繕及整建工程等經費62千 元。" 2009,5651021000,278175000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.林業文化園區經費20,000千元,與上年度 同。 2.野生物保育經費258,175千元,較上年度 減列野生動植物調查研究及經營管理等經 費5,464千元。" 2009,5651021100,6777900000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林生態系經營經費534,350千元,較上 年度增列林業文化資產古蹟歷史建築再利 用等經費146,630千元。 2.林地與森林保護經費252,300千元,較上 年度增列護管國有林地巡護等經費38,985 千元。 3.厚植森林資源經費851,000千元,較上年 度增列造林撫育等經費39,885千元。 4.國有林治理與復育經費832,000千元,較 上年度減列林道邊坡穩定工程等經費12,7 65千元。 5.生態旅遊系統建置發展經費776,250千元 ,較上年度增列設置自然教育中心及步道 路體維護等經費85,310千元。 6.國土保育計畫經費887,000千元,較上年 度增列辦理國有林合法出租造林地補償收 回等經費4,975千元。 7.補助林務發展及造林基金經費800,000千 元,較上年度減列89,000千元。 8.平地造林計畫經費1,565,000千元,較上 年度增列新植及撫育等經費755,210千元 。 9.綠資源維護經費280,000千元,較上年度 增列外來入侵種監測、移除及自然地景普 查等經費89,385千元。" 2009,5651029800,4000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,20.2.5,仍照上年度預算數編列。 2009,5251031000,23230000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.山坡地及農業生態工程研究經費13,000千 元,較上年度減列集水區治理與生態工法 研究經費433千元。 2.土石流警戒技術整合應用研究經費4,000 千元,與上年度同。 3.農村再生及風貌建設研究經費6,230千元 ,較上年度減列人力培訓等經費580千元 。" 2009,5651030100,653847000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費498,162千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費10,449千元。 2.基本行政工作維持費37,900千元,較上年 度增列水電費及通訊費等10,000千元。 3.坡地水土資源管理經費117,785千元,較 上年度增列水土資源保蓄設施等經費50,4 00千元。" 2009,5651031000,3496096000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,20.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.整體性治山防災經費2,120,000千元,較 上年度增列治山防災、水庫集水區保育、 土石流監測與警戒等經費903,484千元。 2.建立富麗新農村經費1,373,096千元,較 上年度增列農村再生規劃建設等經費446, 443千元。 3.新增國土資訊系統整體建置計畫經費3,00 0千元。 4.上年度辦理國土復育策略方案暨行動計畫 預算業已編竣,所列370,551千元如數減 列。" 2009,5651039800,9800000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,20.3.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2009,5251041000,528245000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物品種改良與蒐集經費122,892千元, 較上年度增列種原庫營運管理等經費1,83 7千元。 2.作物栽培及採後處理技術研究經費155,50 3千元,較上年度增列花卉產業研究團隊 整合計畫等經費29,320千元。 3.植物保護技術研究經費73,105千元,較上 年度增列茄科作物病毒病害檢測試劑之製 備等經費5,431千元。 4.農業生物技術研究經費85,586千元,較上 年度增列農業生物技術產業化發展方案等 經費17,098千元。 5.農業技術服務經費91,159千元,較上年度 增列應用WSN技術於農業領域之研究發展 等經費27,282千元。" 2009,5651040100,516485000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費440,445千元,較上年度減列 技工退職金等5,280千元。 2.基本行政工作維持費76,040千元,較上年 度減列公共安全及設施改善工程等經費26 ,069千元。" 2009,5651041100,62730000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,20.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土資訊系統經費38,000千元,較上年度 增列台灣土壤資源資訊及農業地區土地覆 蓋資料庫建置等經費1,745千元。 2.農業行動化雙向加值服務經費14,730千元 ,較上年度增列休閒農業深度旅遊之導覽 服務暨行銷平台開發計畫等經費1,395千 元。 3.建構安全飲食生活U化服務基礎經費10,00 0千元,較上年度增列作物優質生產整合 資訊系統之建置經費4,115千元。" 2009,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,20.4.4,仍照上年度預算數編列。 2009,5251051000,199488000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,20.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林及自然資源領域科技試驗研究經費13 6,920千元,較上年度減列森林碳吸存之 林業經營策略研究等經費36,186千元。 2.E化領域科技試驗研究經費28,786千元, 較上年度增列應用WSN技術於農業領域研 究等經費6,777千元。 3.農業領域科技試驗研究經費459千元,較 上年度減列健全林木及其材質非破壞性評 估技術系統建立等經費381千元。 4.生物技術領域科技試驗研究經費24,713千 元,較上年度增列農業前瞻規劃體系與產 業化平台建構等經費9,201千元。 5.新增農業政策研究及科技管理經費8,610 千元。" 2009,5651050100,345967000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,20.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費284,943千元,較上年度核實 減列人事費1,444千元。 2.基本行政工作維持費56,917千元,較上年 度減列布政使司衙門修復工程等經費35,0 42千元,增列褐根病防治等經費12,000千 元,計淨減23,042千元。 3.解說教育與推廣經費4,107千元,較上年 度減列物品等經費35千元。" 2009,5651052000,153000000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,20.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.試驗林生態系示範經營經費83,200千元, 較上年度增列森林生態保育館二期新建工 程等經費17,498千元。 2.林道及聯外道路維護整建經費12,800千元 ,較上年度減列各試驗林區之林道整修工 程等經費1,050千元。 3.國家植物園建設經費20,000千元,較上年 度減列國家植物園總園規劃等經費68,310 千元。 4.長期生態研究基礎資料庫整合經費7,000 千元,較上年度增列物品等經費50千元。 5.新增綠色造林經費30,000千元。 6.上年度辦理RFID應用於台灣林木種源管理 研究預算業已編竣,所列3,915千元如數 減列。" 2009,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,20.5.4,仍照上年度預算數編列。 2009,5251061200,233991000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,20.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海洋漁業資源調查與研究經費34,890千元 ,較上年度減列台灣周邊海域漁場環境監 測等經費5,093千元。 2.水產養殖技術研究經費27,197千元,較上 年度增列水產種苗及觀賞魚繁養殖研究等 經費11,991千元。 3.水產物之處理與加工研究經費16,755千元 ,較上年度減列海洋細菌生產還原蝦紅素 研究等經費241千元。 4.水產資訊整合與運用研究經費21,198千元 ,較上年度增列衛星影像應用於西北太平 洋秋刀漁場動態研究等經費9,545千元。 5.淡水生物養殖研究經費25,163千元,較上 年度增列螻蛄蝦資源復育研究等經費4,15 3千元。 6.海水生物養殖研究經費22,665千元,較上 年度增列雞卵黃抗體應用於龍膽石斑種苗 培育研究等經費1,012千元。 7.沿近海資源調查與研究經費14,734千元, 與上年度同。 8.水產生物技術研究經費31,272千元,較上 年度減列零換水養殖技術等經費529千元 。 9.東部海洋生物資源研究經費16,365千元, 較上年度增列台灣東部海域雨傘旗魚標識 放流研究等經費1,314千元。 10.澎湖海洋生物資源研究經費23,752千元 ,較上年度增列澎湖青灣海域種原棲地生 物多樣性復育研究等經費2,731千元。" 2009,5651060100,369634000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,20.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費293,078千元,較上年度核實 減列人事費4,848千元。 2.基本行政工作維持費74,556千元,較上年 度減列漁業試驗船新建計畫等經費145,32 3千元。 3.新增建置台灣沿近海漁場環境資料庫經費 2,000千元。" 2009,5651061100,250000000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,國家水產生物種原庫,農業支出,20.6.3,"籌建國家水產生物種原庫─台東支庫計畫總 經費990,000千元,分8年辦理,除95至97年 度已編列170,200千元外,本年度續編第4年 經費250,000千元,較上年度增列130,000千 元。" 2009,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,20.6.4,仍照上年度預算數編列。 2009,5251071000,313310000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,20.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.畜產科學研究經費187,621千元,較上年 度增列產銷履歷應用於畜產品技術開發等 經費3,890千元。 2.畜產技術研究經費125,689千元,較上年 度增列建立種畜禽繁殖供應體系等經費24 ,088千元。" 2009,5651070100,414438000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,20.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費374,295千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費7,682千元。 2.基本行政工作維持費40,143千元,較上年 度增列辦公廳舍維護等經費1,159千元。" 2009,5651072000,12500000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,科技基礎建設,農業支出,20.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.無線射頻辨識技術於畜禽生產管理之應用 經費12,500千元,較上年度增列RFID應用 於羊及鹿之生產履歷等經費4,558千元。 2.上年度辦理科技研發基礎設施建設預算業 已編竣,所列131,600千元如數減列。" 2009,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,20.7.4,仍照上年度預算數編列。 2009,5251081200,236630000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,20.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 發經費155,207千元,較上年度增列研究 試驗用物品等經費9,845千元。 2.動物用藥品檢定技術研發經費81,423千元 ,較上年度減列畜舍整建等經費11,885千 元。" 2009,5651080100,174538000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,20.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費113,543千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費344千元。 2.基本行政工作維持費51,395千元,較上年 度減列水電費等1,844千元。 3.動物用藥品檢定資訊系統開發經費9,600 千元,較上年度增列無特定病原畜禽種原 育種及動物醫療資訊系統等經費6,736千 元。" 2009,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,20.8.3,仍照上年度預算數編列。 2009,5251091000,175830000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,20.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.殘毒管制研究經費39,365千元,較上年度 減列有機農產品品質監測與安全評估等經 費6,490千元。 2.應用毒理研究經費25,177千元,較上年度 減列植保資材對動物毒理安全評估技術研 究等經費865千元。 3.農藥化學研究經費19,680千元,較上年度 增列農藥產製技術研究及安全農藥產品開 發等經費267千元。 4.生物藥劑研究經費31,996千元,較上年度 增列微生物農藥資源研發、轉殖與應用等 經費211千元。 5.農藥應用研究經費20,725千元,較上年度 減列農藥對病菌及昆蟲毒理研究等經費72 8千元。 6.公害防治研究經費22,058千元,較上年度 增列草本植物抗蟲基因選殖與應用等經費 84千元。 7.技術服務與輔導研究經費16,829千元,較 上年度減列農藥及植物保護資訊整合服務 網建立等經費838千元。" 2009,5651090100,140875000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,20.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費128,393千元,較上年度核實 減列人事費572千元。 2.基本行政工作維持費12,482千元,較上年 度增列行政事務所需業務經費357千元。" 2009,5651092000,37320000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,20.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費18,774千 元,較上年度減列戴奧辛微量化學檢驗系 統建置等經費968千元。 2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費10,573 千元,較上年度增列農藥登記委託田間試 驗及成份檢驗等經費7,800千元。 3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 費2,973千元,較上年度增列網路主幹交 換器設備更新等經費1,395千元。 4.RFID於農產品藥物殘留檢測管理之應用經 費5,000千元,較上年度減列建立RFID應 用於農水產品及環境中殘留毒藥物品檢測 追蹤管理等經費1,248千元。" 2009,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,20.9.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2009,5251101000,102727000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,20.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.特有動物保育研究經費19,907千元,較上 年度減列珍稀野生物保育及復育策略研究 等經費6,244千元。 2.特有植物保育研究經費28,099千元,較上 年度增列台灣原生植物淨化水質能力研究 與應用等經費246千元。 3.特殊生態系保育研究經費14,600千元,較 上年度減列野生無脊椎動物分類學研究等 經費1,090千元。 4.野生物資源管理研究經費13,738千元,較 上年度增列夜行性猛禽生理生態學研究及 應用等經費1,857千元。 5.生態教育推廣研究經費12,918千元,較上 年度增列建立社區生物多樣性教育推廣體 系研究等經費1,229千元。 6.試驗站經營研究經費13,465千元,較上年 度增列試驗站長期生態監測及生態因子變 動研究等經費6,729千元。" 2009,5651100100,185710000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,20.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費131,893千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費931千元。 2.基本行政工作維持費53,817千元,較上年 度減列保育教育館營運管理及生物多樣性 地理資訊系統建置等經費7,980千元。" 2009,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,20.10.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2009,5251111000,75128000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,20.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.茶作技術改良經費35,902千元,較上年度 增列茶樹育種快速選拔指標鑑定方法研究 等經費4,385千元。 2.茶葉加工技術之試驗研究經費16,563千元 ,較上年度減列茶葉加工產品創新技術研 究等經費331千元。 3.茶業機械試驗研究經費5,604千元,較上 年度增列茶園機械試驗研究等經費1,544 千元。 4.茶業推廣與輔導經費7,724千元,較上年 度減列優質安全茶葉產銷價值鏈資訊系統 開發等經費524千元。 5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費9,335千 元,較上年度減列茶葉安全管理模式建立 等經費1,152千元。" 2009,5651110100,156341000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,20.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費138,347千元,較上年度核實 減列人事費3,685千元。 2.基本行政工作維持費17,994千元,較上年 度增列汰換小型客貨車4輛等經費2,736千 元。" 2009,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,20.11.3,仍照上年度預算數編列。 2009,5251121000,85469000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,20.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.種苗經營試驗與改良經費7,122千元,較 上年度增列番茄種子披衣處理商品化技術 研究等經費1,401千元。 2.品種改良研究經費12,384千元,較上年度 增列具商業潛力球根花卉開發與繁殖體系 建立等經費1,235千元。 3.繁殖技術研發應用經費27,880千元,較上 年度增列生物可分解塑料在種苗繁殖體系 應用等經費11,950千元。 4.生物技術開發與應用經費22,051千元,較 上年度增列運用生物技術建立植物品種侵 權鑑定技術建立等經費2,541千元。 5.技術服務推廣經費10,721千元,較上年度 增列馬鈴薯健康種薯繁殖供應體系應用無 線射頻辨識技術研究等經費6,841千元。 6.農場經營及種苗量產研究經費1,165千元 ,較上年度減列臺灣植物資源產業應用等 經費1,601千元。 7.熱帶園藝作物試驗研究經費4,146千元, 較上年度減列作物病蟲害防治用藥調查及 研析等經費709千元。" 2009,5651120100,164943000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,20.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費102,878千元,較上年度核實 減列人事費7,103千元。 2.基本行政工作維持費42,355千元,較上年 度增列試驗農場區域水土保持改善及推動 大山城農業休閒旅遊-新社花海計畫等經 費4,106千元。 3.建構安全飲食生活U化服務基礎經費2,000 千元,較上年度增列馬鈴薯健康種薯繁殖 供應體系應用無線射頻辨識技術等經費26 千元。 4.新增植物品種檢定經費17,710千元。" 2009,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,20.12.3,仍照上年度預算數編列。 2009,5251131200,92290000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物育種及栽培利用技術研發經費48,200 千元,較上年度增列有機蔬果生產技術等 經費3,100千元。 2.作物生產環境技術研發經費23,004千元, 較上年度增列物理防治技術開發等經費2, 400千元。 3.農業推廣與農民輔導研究經費8,316千元 ,較上年度增列有機農業專業區農民組織 及經營輔導等經費407千元。 4.生物技術及遺傳資源與多樣性經費12,770 千元,較上年度增列仙履蘭種苗量產技術 及應用生物技術建立植物品種權侵權技術 等經費3,044千元。" 2009,5651130100,157596000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,20.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費123,693千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費9,104千元。 2.基本行政工作維持費26,773千元,較上年 度增列遮雨棚興建工程等經費4,409千元 。 3.新品種新技術推廣及產銷輔導經費6,800 千元,較上年度增列產銷輔導推廣等經費 5,243千元。 4.新增建立農業技術視訊諮詢服務經費330 千元。" 2009,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.13.3,仍照上年度預算數編列。 2009,5251141000,45579000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技研發經費26,881千元,較上年度 增列家蠶種原庫之保育利用等經費10,491 千元。 2.農業政策研究經費4,240千元,較上年度 減列創新農業推廣制度及人力資源發展之 研究等經費333千元。 3.防疫檢疫科技研發經費14,458千元,較上 年度增列水稻合理化施肥技術之研究及應 用等經費343千元。" 2009,5651140100,118330000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,20.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費88,658千元,較上年度核實減 列人事費3,000千元。 2.基本行政工作維持費25,342千元,較上年 度減列實驗室相關設施等經費2,176千元 。 3.建構倉儲管理應用服務經費4,330千元, 較上年度減列RFID與二維條碼於倉儲管理 之策略研究與應用等經費479千元。" 2009,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.14.3,仍照上年度預算數編列。 2009,5251151000,132556000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費72,347千元,較上年度 增列水稻良質米育種及栽培技術改良等經 費1,191千元。 2.作物環境研究經費39,324千元,較上年度 減列中部地區重要經濟作物疫病蟲害管理 技術開發及應用等經費415千元。 3.作物推廣研究經費14,220千元,較上年度 增列地方重要農特產伴手禮商品化對產業 發展影響研究等經費479千元。 4.坡地農業研究經費6,665千元,較上年度 增列文心蘭及石斛蘭育種等經費759千元 。" 2009,5651150100,151945000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,20.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費122,333千元,較上年度核實 減列人事費933千元。 2.基本行政工作維持費23,812千元,較上年 度增列試驗區排水溝改建工程等經費2,09 6千元。 3.建立農業技術視訊諮詢服務及概念探勘知 識系統經費300千元,較上年度減列農業 技術諮詢服務推廣之經費30千元。 4.新增推動農業產業整體發展經費5,500千 元。" 2009,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.15.3,仍照上年度預算數編列。 2009,5251161000,110481000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費29,066千元,較上年度 減列果菜類養液土耕栽培等經費419千元 。 2.作物環境研究經費33,775千元,較上年度 減列農業生態系長期研究場址無線網路建 置與應用等經費57千元。 3.農業推廣研究經費10,349千元,較上年度 減列生產者實施產銷履歷制度經營效益之 研究等經費101千元。 4.分場農業試驗研究經費37,291千元,較上 年度增列仙履蘭生技產業之開發與應用等 經費7,882千元。" 2009,5651160100,172855000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,20.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費133,979千元,較上年度核實 減列人事費3,126千元。 2.基本行政工作維持費30,460千元,較上年 度減列分場辦公廳舍防漏修繕等經費2,74 2千元。 3.農業經營輔導經費5,866千元,較上年度 增列推動農業產業整體發展計畫5,000千 元。 4.農業技術視訊諮詢服務經費2,550千元, 較上年度增列雲嘉南地區農業產銷資訊行 動化應用推廣之研究經費2,228千元。" 2009,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.16.3,仍照上年度預算數編列。 2009,5251171000,101506000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農園作物經費52,596千元,較上年度增列 雜糧作物育種及生產技術改良等經費9,38 7千元。 2.作物環境經費20,013千元,較上年度增列 開發作物施肥新技術等經費2,164千元。 3.農業推廣經費7,290千元,較上年度增列 農業推廣教育及輔導等經費187千元。 4.旗南作物經費14,707千元,較上年度增列 栽培技術改進及採收處理應用等經費661 千元。 5.澎湖作物經費6,900千元,較上年度減列 栽培技術改進及多樣化利用之研究等經費 849千元。" 2009,5651170100,138317000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,20.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費94,908千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費36,663千元,較上年 度減列水電費等860千元。 3.農業經營輔導經費6,416千元,較上年度 增列推動農業產業整體發展計畫5,000千 元。 4.新增農業技術視訊諮詢服務經費330千元 。" 2009,5651179800,200000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.17.3,仍照上年度預算數編列。 2009,5251181000,82886000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究30,248千元,較上年度增列 中草藥之優質生產與安全利用研究等經費 1,643千元。 2.作物環境研究21,580千元,較上年度增列 強化農業科技產學合作研發及農企業育成 連結等經費430千元。 3.農業推廣研究12,613千元,較上年度減列 農業政策研究及科技管理等經費652千元 。 4.分場農業試驗研究18,445千元,較上年度 增列果樹產業體質之改進等經費546千元 。" 2009,5651180100,109698000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,20.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費83,619千元,較上年度核實減 列人事費等5,424千元。 2.基本行政工作維持費20,179千元,較上年 度增列農機工廠、土壤分析實驗室及倉庫 整修工程等經費1,415千元。 3.農業經營輔導經費4,600千元,較上年度 增列推動農業產業整體發展等經費3,050 千元。 4.新增辦理農業行動化雙向加值服務等經費 1,300千元。" 2009,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.18.3,仍照上年度預算數編列。 2009,5251191000,57789000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費28,555千元,較上年度 增列開發保健植物食品栽培管理及利用之 研究等經費3,492千元。 2.作物環境研究經費16,081千元,較上年度 減列鳳梨釋迦分級包裝一貫機械之研製改 良等經費542千元。 3.農業推廣研究經費4,517千元,較上年度 增列臺東區休閒農業經營管理策略之研究 等經費879千元。 4.果園管理研究經費8,636千元,較上年度 減列鳳梨釋迦採後處理應用等經費1,085 千元。" 2009,5651190100,92985000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,20.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費73,556千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費14,299千元,較上年 度減列農機研發組裝工廠整建工程等經費 8,899千元,增列辦公廳舍改建工程等經 費6,841千元,計淨減2,058千元。 3.農業經營輔導經費1,000千元,較上年度 增列輔導產銷推廣等經費525千元。 4.發展溫控精緻農業經費1,100千元,較上 年度增列研究適合作物等經費100千元。 5.新增推動農產業整體發展經費2,700千元 。 6.新增建立農業技術視訊諮詢服務經費330 千元。" 2009,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.19.3,仍照上年度預算數編列。 2009,5251201200,138148000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,20.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.生物技術在水產養殖之應用經費2,164千 元,較上年度減列水產養殖關鍵生物技術 研究經費2,029千元。 2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費20 ,450千元,較上年度增列無用藥養殖技術 開發研究等經費4,373千元。 3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費74 ,383千元,較上年度減列海洋漁獲衛生安 全與永續利用制度研究等經費4,066千元 。 4.水產品加工及品質安全檢測經費10,587千 元,較上年度減列開發大宗水產品多元化 加工技術等經費399千元。 5.漁業經貿政策及制度研究經費10,538千元 ,較上年度減列加強漁產經貿自由化影響 分析及因應措施研究等經費822千元。 6.漁業資訊之應用經費6,450千元,較上年 度減列RFID與二維條碼應用於農產品安全 追溯管理策略研究等經費5,244千元。 7.國際漁業科技合作經費1,866千元,較上 年度減列參與國際漁業組織研究經費182 千元。 8.漁業生產及管理自動化經費11,710千元, 較上年度減列漁船省能源暨船機工程及漁 船安全研究等經費901千元。" 2009,5651200100,374728000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,20.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費320,306千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,438千元。 2.基本行政工作維持費54,422千元,較上年 度減列辦公廳舍租金等1,600千元。" 2009,5651202000,1173359000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,20.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費41,261千元,較上年度減列 資訊服務費等4,581千元。 2.漁政管理經費326,697千元,較上年度減 列獎勵國人上漁船等經費10,691千元。 3.遠洋漁業管理經費440,754千元,較上年 度減列辦理減船措施等經費346,584千元 。 4.養殖漁業管理經費81,896千元,較上年度 增列海水養殖、水產種苗等重點產業輔導 及管理等經費3,920千元。 5.遠洋漁業開發經費48,352千元,較上年度 減列一般事務費等3,692千元。 6.休漁獎勵經費170,000千元,較上年度減 列68,844千元。 7.漁業電臺管理經費64,399千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費658千元。" 2009,5651203000,3512669000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,20.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業多元化經營建設經費1,698,000千元 ,較上年度增列辦理漁船筏收購等經費81 ,618千元。 2.建立富麗新漁村經費147,218千元,較上 年度增列辦理漁村再生環境整建相關公共 設施等經費52,818千元。 3.國土保育計畫經費300,000千元,較上年 度減列沿海國土復育地區休養漁塭補償費 20,000千元。 4.補助漁業發展基金經費1,347,451千元, 較上年度減列1,094,572千元。 5.地區性農業建設與發展經費20,000千元, 較上年度增列海水統籌供應系統設置規劃 費等15,000千元。" 2009,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,20.20.5,仍照上年度預算數編列。 2009,5251503000,359385000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,20.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業生物技術研發經費14,179千元,較上 年度減列動物用疫苗關鍵生物技術開發等 經費4,917千元。 2.防疫檢疫科技研發經費324,682千元,較 上年度減列研發重要動植物有害生物快速 診斷鑑定技術等經費2,544千元。 3.檢疫產業電子化自動化經費20,524千元, 較上年度減列開發非破壞性檢測技術及建 立自動化檢疫作業系統等經費1,376千元 。" 2009,5651500100,675497000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,20.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費528,359千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費8,983千元。 2.基本行政工作維持費147,138千元,較上 年度增列辦公室房屋租金等經費2,499千 元。" 2009,5651501000,738897000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,20.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物防疫業務經費206,628千元,較上年 度減列豬瘟及口蹄疫防治等經費115,546 千元。 2.動物檢疫業務經費33,723千元,較上年度 減列輸出入動植物檢疫系統網路化便捷化 等經費2,650千元。 3.植物防疫業務經費84,554千元,較上年度 減列全國性農園藝作物有害生物整合性防 治等經費22,720千元。 4.植物檢疫業務經費63,407千元,較上年度 增列檢疫偵測犬隊訓練等經費35,207千元 。 5.企劃業務經費35,456千元,較上年度減列 進出口動植物及其產品疫病害蟲檢測診斷 鑑定工作等經費3,423千元。 6.屠宰衛生檢查業務經費264,353千元,較 上年度減列化製場消毒與防疫等經費10,7 94千元。 7.動植物防檢疫經費50,776千元,較上年度 減列經濟作物病蟲害綜合管理防治及應用 推廣等經費2,078千元。" 2009,5651509000,48010000,營建工程,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.21.4.1, 2009,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,20.21.5,仍照上年度預算數編列。 2009,5251601000,3010000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,20.22.1,"本年度預算數3,010千元,係辦理農業金融 體系營運策略研究經費,較上年度減列實施 農會股金制可行性研究等經費238千元。" 2009,5651600100,100346000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,20.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費85,610千元,較上年度核實減 列人事費1,087千元。 2.基本行政工作維持費14,736千元,與上年 度同。" 2009,5651601000,343025000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,20.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業金融教育及資訊經費15,370千元,與 上年度同。 2.農業金融機構管理經費25,244千元,較上 年度減列辦理農漁會信用部金融檢查經費 650千元。 3.農業融資及金融法令經費2,411千元,較 上年度減列專案農貸業務輔導考核講習等 經費431千元。 4.對農業信用保證基金捐助經費300,000千 元,較上年度增列50,000千元。" 2009,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,20.22.4,仍照上年度預算數編列。 2009,5251701000,227406000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,20.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農糧作物產銷技術研發經費118,379千元 ,較上年度減列花卉品種改良及栽培技術 改進等經費54,435千元。 2.農糧產業生物技術研發經費39,334千元, 較上年度減列基因轉殖技術開發應用等經 費17,878千元。 3.農糧生產自動化研發經費12,193千元,較 上年度減列農業生產自動化等經費2,834 千元。 4.農產運銷電子化研發經費16,252千元,較 上年度增列推動農產品運銷系統電子化等 經費2,077千元。 5.作物環境科技研發經費2,757千元,較上 年度減列加強農場廢棄物資源化研究等經 費282千元。 6.農產加工科技研發經費20,435千元,較上 年度減列台灣特有及商業生產菇類菌種之 研究與開發等經費591千元。 7.新增強化農業科技產學研合作研發經費18 ,056千元。" 2009,5651700100,795079000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,20.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費753,426千元,較上年度減列 技工工友退職金等18,519千元。 2.基本行政工作維持費41,653千元,與上年 度同。" 2009,5651701000,3207406000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,20.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費177,820千元,較上年度減 列重要農糧產品生產申報制度等經費11,8 89千元。 2.作物生產管理經費188,754千元,較上年 度減列種苗生產改進及種苗業者輔導管理 等經費10,794千元。 3.農業資材管理經費225,739千元,較上年 度減列新型農機補助等經費44,605千元。 4.運銷加工管理經費254,258千元,較上年 度增列發展農產品加工事業及加工型產業 輔導等經費55,356千元。其中補助台北市 花卉批發市場遷建總經費250,000千元, 分年辦理,除96至97年度已編列160,000 千元外,本年度續編第3年經費90,000千 元,較上年度增列10,000千元。 5.糧食產業管理經費65,003千元,較上年度 增列營造花東縱谷花海長廊景觀等經費26 ,739千元。 6.分署農糧管理經費45,832千元,較上年度 增列稻米生產量調查等經費4,522千元。 7.地區性農業建設與發展總經費1,985,000 千元,分5年辦理,97年度已編列250,000 千元,本年度續編第2年經費300,000千元 ,較上年度增列50,000千元。 8.新增發展花卉產業與推動國際花卉博覽會 經費1,950,000千元。 9.上年度辦理農業油電價差補貼預算業已編 竣,所列300,000千元如數減列。" 2009,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,20.23.4,仍照上年度預算數編列。 2009,6154011400,56071977000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工保險業務,社會保險支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研議勞工保險基金財務及就業保險業務26 0千元,較上年度減列推動育嬰留職停薪 津貼宣導等經費4,013千元。 2.研議承保及現金給付業務9,921千元,較 上年度減列推動勞保年金制度等經費7,94 8千元。 3.建立完善職業災害保險制度2,424千元, 較上年度減列研議檢討職業病種類表等經 費194千元。 4.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 保經費13,973,263千元,較上年度增列34 0,811千元。 5.補助職業工人等及其眷屬參加全民健保經 費13,232,486千元,較上年度增列385,41 2千元。 6.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 保險經費12,239,977千元,較上年度增列 1,949,708千元。 7.補助職業工人等參加勞工保險經費13,788 ,922千元,較上年度增列2,731,176千元 。 8.補助辦理勞保、農保及職業災害勞工保護 業務所需行政事務費2,764,724千元,較 上年度減列82,152千元。 9.補助未加入勞保而遭遇職業災害之勞工補 償經費60,000千元,與上年度同。" 2009,6354010100,602012000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,一般行政,福利服務支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費458,400千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費7,063千元。 2.基本行政工作維持費100,559千元,較上 年度減列舊有檔案目錄建檔及掃描等經費 1,853千元。 3.訴願審議業務1,900千元,較上年度增列 辦理訴願業務檢討會等經費718千元。 4.法制業務2,200千元,較上年度增列按日 按件計資酬金等321千元。 5.統計業務管理15,410千元,較上年度減列 編製行(職)業就業指南等經費1,231千元 。 6.勞工資訊業務23,543千元,較上年度增列 數據通訊費等192千元。" 2009,6354011100,57474000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞資關係業務,福利服務支出,21.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔導工會組織健全發展39,457千元,較上 年度增列辦理勞工教育訓練等經費5,995 千元。 2.強化勞資夥伴關係5,470千元,較上年度 增列建構以勞動尊嚴為核心之企業社會責 任制度等經費1,055千元。 3.健全勞資爭議處理制度12,547千元,較上 年度增列籌備及建構不當勞動行為裁決機 制等經費3,659千元。" 2009,6354011200,713195000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞動條件業務,福利服務支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全勞動基準法制及有效落實執行4,175 千元,較上年度減列非典型僱用型態相關 經費475千元。 2.健全合理工資、工時制度2,400千元,較 上年度增列委託研究經費28千元。 3.加強特別保護與落實性別工作平等法5,84 1千元,較上年度增列辦理建構性別工作 平等專屬網頁等經費812千元。 4.落實勞工退休制度3,097千元,較上年度 減列宣導等經費265千元。 5.補助辦理勞工退休金業務所需行政事務費 697,682千元,較上年度減列64,578千元 。" 2009,6354011300,102107000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工福利業務,福利服務支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動職工福利,改善勞工生活3,182千元 ,較上年度增列辦理弱勢勞工福利服務活 動等經費1,589千元。 2.規劃商港相關工會勞工福利,增進碼頭工 人福祉23,871千元,以商港服務費支應, 較上年度增列206千元。 3.輔助托兒福利服務9,541千元,較上年度 減列補助雇主辦理托兒設施等經費3,930 千元。 4.加強推行勞工教育30,174千元,較上年度 減列辦理失業勞工子女就學補助等經費7, 367千元。 5.策辦勞工服務工作34,887千元,較上年度 減列推動特殊勞工家庭支持協助方案等經 費584千元。 6.勞工教育學苑管理452千元,較上年度減 列勞工教育學苑行政管理經費500千元。" 2009,6354011500,46836000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工安全衛生業務,福利服務支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動安全衛生自主管理並擴大參與18,275 千元,較上年度增列推動全國職場安全週 等系列活動經費3,670千元。 2.健全勞動安全制度,推動落實防災措施3, 174千元,較上年度減列推行營造及化工 安全管理等經費1,094千元。 3.強化職業衛生及職業傷病預防工作10,908 千元,較上年度增列培訓職場健康推進種 子人員等經費677千元。 4.建構災害預防機制與輔導改善安全設施5, 779千元,較上年度減列委託辦理衝剪機 械等型式檢定制度等經費1,819千元。 5.推動廠場化學品管理及通識措施8,700千 元,較上年度減列化學品管理宣導等經費 6,101千元。" 2009,6354011600,214770000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工檢查業務,福利服務支出,21.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全勞動檢查體制5,370千元,較上年度 減列製作職業災害預防圖說等經費1,506 千元。 2.降低一般行業職業災害7,993千元,較上 年度減列辦理重大特殊災害預防等經費3, 722千元。 3.災害防救暨職業衛生檢查6,660千元,較 上年度增列製作衛生指引及圖說等經費21 千元。 4.降低營造業職業災害7,500千元,較上年 度減列營造作業安全實務研習等經費457 千元。 5.危險性機械及設備檢查與管理187,247千 元,與上年度同。" 2009,6354011700,31660000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,綜合規劃業務,福利服務支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動研究發展6,820千元,較上年度增列 勞動政策宣導等經費800千元。 2.強化計畫管考3,288千元,較上年度減列 研考業務等經費7千元。 3.提昇組織效能5,800千元,較上年度增列 更新英文網頁內容等經費1,000千元。 4.拓展國際勞動事務15,752千元,較上年度 減列補助辦理或參加國際性勞動事務等經 費2,861千元。" 2009,6354012200,98420000,北區檢查所,勞工委員會主管,勞工委員會,檢查所管理,福利服務支出,21.1.9.1, 2009,6354019800,6709000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,第一預備金,福利服務支出,21.1.10,仍照上年度預算數編列。 2009,6454011800,40674000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,技能檢定業務,國民就業支出,21.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動辦理技能檢定3,014千元,較上年度 減列委託辦理定期定點即測即評學科測試 行政經費等241千元。 2.強化技能檢定基準6,888千元,較上年度 減列技能檢定題庫命製等經費550千元。 3.執行全國技能檢定學術科測驗事務1,638 千元,較上年度減列技能檢定試務工作等 經費131千元。 4.技術士證核發及題庫管理9,955千元,較 上年度減列技術士證照製作工本費等795 千元。 5.技能競賽19,179千元,較上年度減列競賽 活動宣傳等經費1,533千元。" 2009,6454110100,1026150000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,一般行政,國民就業支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,002,026千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費9,638千元。 2.基本行政工作維持費20,382千元,較上年 度減列辦公室車位租金等37千元。 3.資訊管理業務3,628千元,較上年度減列 電腦及週邊設備租金等1,921千元。 4.法務業務管理114千元,與上年度同。" 2009,6454110200,3256000,綜合規劃,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職業訓練業務,國民就業支出,21.2.2.1, 2009,6454110400,14287000,泰山職訓中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職訓中心管理,國民就業支出,21.2.3.1, 2009,6454110500,6670000,北基宜花金馬區就服中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,就服中心管理,國民就業支出,21.2.4.1, 2009,6454119800,2600000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,第一預備金,國民就業支出,21.2.5,仍照上年度預算數編列。 2009,5254610100,93604000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般行政,科學支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費84,393千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,000千元。 2.基本行政工作維持費9,211千元,較上年 度減列電費、設施及機械設備養護費等1, 045千元。" 2009,5254611100,49565000,勞工安全調查研究,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,勞工安全衛生研究,科學支出,21.3.2.1, 2009,5254619000,18050000,其他設備,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,21.3.3.1, 2009,5254619800,100000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,21.3.4,仍照上年度預算數編列。 2009,6354710100,103886000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,一般行政,福利服務支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費80,781千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等3,112 千元。 2.基本行政工作維持費23,105千元,較上年 度增列辦公室及事務機器租金等4,197千 元。" 2009,6354710200,22795000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,勞工退休基金監理業務,福利服務支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金投資與運用規劃5,047千元,較上年 度減列基金資產配置委外研究及研擬投資 管理法規等經費10,200千元。 2.基金業務之研考及控管17,748千元,較上 年度減列購置網路、電腦軟硬體設備等經 費11,975千元。" 2009,6354719800,800000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,第一預備金,福利服務支出,21.4.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2009,5157011100,124000000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫事人力培訓工作,教育支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫學系公費生培育工作84,000千元,較上 年度減列獎助醫學系公費生待遇、補(捐) 助承辦學校教學用設備等經費15,818千元 。 2.地方養成公費生培育工作40,000千元,較 上年度減列委託代辦新生甄試事務、捐助 承辦學校教學用設備費及獎助私立醫學院 培育地方養成公費生待遇等經費8,375千 元。" 2009,5257011700,1200612000,科技發展工作,衛生署主管,衛生署,科技業務,科學支出,22.1.2.1, 2009,6157012000,42281000,全民健康保險工作,衛生署主管,衛生署,全民健康保險業務,社會保險支出,22.1.3.1, 2009,6257013000,300000000,無細項,衛生署主管,衛生署,漢生病病人補償及保障計畫,社會救助支出,22.1.4,"本年度預算數300,000千元,係依據漢生病 病人人權保障及補償條例第3條第1項第2款 規定,編列漢生病病人補償金,較上年度減 列120,000千元。" 2009,6557010100,660723000,無細項,衛生署主管,衛生署,一般行政,醫療保健支出,22.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費577,953千元,較上年度減列 職員1人、駕駛5人、工友1人及聘用人員3 人之人事費5,430千元,增列員工薪俸晉 級差額、退休離職儲金等經費15,430千元 ,計淨增10,000千元。 2.基本行政工作維持費82,770千元,較上年 度減列辦公房舍租金及基隆七堵倉庫設備 更新經費67,147千元,增列保全及資料處 理委外等經費6,409千元,計淨減60,738 千元。" 2009,6557011000,2230766000,醫政管理,衛生署主管,衛生署,醫政業務,醫療保健支出,22.1.6.1, 2009,6557011100,979220000,無細項,衛生署主管,衛生署,護理及健康照護業務,醫療保健支出,22.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.山地離島醫療保健行政工作37,757千元, 較上年度減列山地離島醫療保健研討會議 、離島地區緊急醫療轉診服務等經費1,31 6千元。 2.推動護理行政工作640千元,較上年度減 列國內旅費等經費705千元。 3.落實長照十年計畫及身心障礙醫療復健網 絡392,791千元,較上年度減列醫療復健 輔具中心計畫、委託辦理整合照顧管理制 度計畫及建置長期照護資源管理設備等經 費45,324千元,增列委託辦理建置身心障 礙分類鑑定機制及長期照護業務政策規劃 等經費11,724千元,計淨減33,600千元。 4.強化護理人力培育與功能提升52,098千元 ,較上年度減列委託辦理護理助產業務、 提升住院病人照護品質暨營造友善護理環 境等經費1,860千元。 5.加強山地離島及原住民醫療保健服務495, 934千元,較上年度減列補助連江縣立醫 院新建醫療大樓設施等經費16,025千元。" 2009,6557011200,248006000,無細項,衛生署主管,衛生署,藥政業務,醫療保健支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.建構符合國際潮流之醫藥品審查機制35,0 00千元,較上年度增列新藥審查等經費55 8千元。 2.辦理藥物及化粧品查驗登記業務144,648 千元,較上年度增列辦理藥品及醫療器材 查驗登記等經費23,133千元。 3.新增建構我國藥物管理一元化之機制-上 市前管理35,867千元。 4.新增建構我國藥物管理一元化之機制-上 市後管理17,491千元。 5.新增健全用藥安全體系及機制15,000千元 。 6.上年度建立上市後藥物風險管理體系預算 業已編竣,所列18,896千元如數減列。 7.上年度推動藥物優良製造及國際相互認證 預算業已編竣,所列17,945千元如數減列 。 8.上年度提昇生物藥品管理之服務品質預算 業已編竣,所列16,510千元如數減列。 9.上年度強化醫療合作及發展社區用藥保健 體系預算業已編竣,所列24,814千元如數 減列。" 2009,6557011300,81169000,無細項,衛生署主管,衛生署,食品衛生業務,醫療保健支出,22.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.建立具風險評估並與國際調和之食品衛生 管理制度13,892千元,較上年度增列建立 殘留農業安全容許量評估計畫等經費5,77 2千元。 2.國內食品衛生安全推動暨輔導計畫34,013 千元,較上年度減列食品業者、通路業者 之衛生管理專案計畫等經費6,222千元。 3.進口食品衛生安全及國際事務推動計畫6, 427千元,較上年度減列民間查廠計畫等 經費10,568千元。 4.推動營養標示與國民營養工作及強化食品 營養宣導機制8,250千元,較上年度增列 國民營養教保人員知識培育計畫、大專院 校飲食營養通識課程計畫等經費3,755千 元。 5.新增食品衛生及國民營養計畫18,587千元 。 6.上年度國民營養狀況監測計畫預算業已編 竣,所列11,650千元如數減列。" 2009,6557011400,248434000,無細項,衛生署主管,衛生署,國民健康資訊建設計畫,醫療保健支出,22.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動實施電子病歷44,208千元,較上年度 減列醫學詞彙及疾病分類編碼研究等經費 11,097千元。 2.營運醫事憑證管理中心83,302千元,較上 年度減列建置管理中心系統等經費42,574 千元,增列醫事憑證IC卡卡材費45,000千 元,計淨增2,426千元。 3.衛生機關單一入口及資訊整合應用97,206 千元,較上年度增列建置公共衛生資訊整 合應用服務系統等經費35,706千元。 4.新增推動健康資料加值應用23,718千元。 5.上年度推展國民健康資訊之基礎法制預算 業已編竣,所列16,040千元如數減列。 6.上年度個人健康資訊交換及儲存預算業已 編竣,所列81,186千元如數減列。 7.上年度建立健康知識入口網預算業已編竣 ,所列經費15,850千元如數減列。 8.上年度推動健康產業之3C應用預算業已編 竣,所列經費11,500千元如數減列。 9.上年度國際倡議與宣導推廣預算業已編竣 ,所列26,448千元如數減列。 10.上年度計畫追蹤評估及專案管理預算業 已編竣,所列19,000千元如數減列。" 2009,6557011600,65736000,無細項,衛生署主管,衛生署,企劃業務,醫療保健支出,22.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛生業務企劃4,887千元,較上年度增列 辦理衛生機關人員訓練等經費142千元。 2.衛生業務管理考核2,351千元,較上年度 減列審查大陸人士來台業務費用170千元 。 3.衛生政策宣導22,021千元,較上年度減列 購置期刊及委辦業務等經費528千元。 4.國際衛生行政人才培訓4,796千元,較上 年度減列國際衛生行政人員培訓等經費1, 456千元。 5.衛生統計及調查分析14,030千元,較上年 度增列家庭醫療保健消費研究調查等經費 2,922千元。 6.衛生教育模式之建立與推廣17,651千元, 較上年度減列辦理宣導效益監測與評估等 經費1,017千元。" 2009,6557011700,107062000,無細項,衛生署主管,衛生署,國際衛生業務,醫療保健支出,22.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強辦理參與國際性衛生組織活動23,008 千元,較上年度減列參加國際衛生組織活 動等經費6,313千元。 2.推動雙邊國際衛生合作與交流29,700千元 ,較上年度減列美洲、亞太地區國際衛生 合作交流等經費8,601千元。 3.加強辦理區域性多邊國際衛生合作交流20 ,931千元,較上年度減列歐洲多邊國際衛 生交流宣達活動等經費6,318千元。 4.新增推動國際醫療援助及合作33,423千元 。" 2009,6557011800,135431000,無細項,衛生署主管,衛生署,衛生醫療資訊業務,醫療保健支出,22.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛生行政資訊業務46,460千元,較上年度 減列資通安全系統服務等經費6,377千元 。 2.全國醫療資訊網業務80,917千元,較上年 度減列公用類系統維護及醫事管理系統等 經費5,012千元。 3.電子化衛生署推動計畫8,054千元,較上 年度增列擴充預算控制系統等經費409千 元。" 2009,6557011900,4027675000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫院營運業務,醫療保健支出,22.1.14,"本年度預算數4,027,675千元,係辦理所屬 醫院營運輔導經費,較上年度減列人事費補 助97,564千元、所屬醫院電子健康紀錄、醫 療臨床知識庫系統及相關設備等經費59,361 千元,增列中期照護服務模式委託試辦計畫 、開辦失智失能社區照護計畫、國際化醫療 服務計畫等經費36,100千元,計淨減120,82 5千元。" 2009,6557018100,10000000,醫療藥品基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,醫療保健支出,22.1.15.1, 2009,6557019000,95000000,營建工程,衛生署主管,衛生署,一般建築及設備,醫療保健支出,22.1.16.1, 2009,6557019800,10000000,無細項,衛生署主管,衛生署,第一預備金,醫療保健支出,22.1.17,仍照上年度預算數編列。 2009,5257050400,388349000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,科技發展工作,科學支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫科技發展研究及科技管理145,530千 元,較上年度減列實驗室相關設備2,800 千元,增列材料試劑等59,073千元,計淨 增56,273千元。 2.結合學術界促進防疫科技發展89,500千元 ,較上年度增列委託防疫研究經費39,457 千元。 3.建立我國病原體基因資料庫計畫84,163千 元,較上年度減列基因庫研究計畫等經費 3,687千元。 4.結核病防治整合型研究計畫63,656千元, 與上年度同。 5.新增物質成癮整合型計畫5,500千元。 6.上年度流感疫苗研究發展計畫預算業已編 竣,所列90,000千元如數減列。" 2009,6557050100,1008798000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,一般行政,醫療保健支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費968,492千元,較上年度減列 技工2人、駕駛1人之人事費2,400千元, 增列員工薪俸晉級差額等經費2,400千元 ,增減互抵,與上年度同。 2.基本行政工作維持費40,306千元,較上年 度減列空調冰水主機汰換等經費2,032千 元,增列防疫中心土地租金等16,330千元 ,計淨增14,298千元。" 2009,6557050200,4899399000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,防疫業務,醫療保健支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.疾病監測及調查業務81,211千元,較上年 度增列院內感染監測及規劃防疫經驗輸出 入交流等經費74,498千元。 2.預防接種防治業務531,341千元,較上年 度增列流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗及破傷 風減量白喉非細胞百日咳混合疫苗等經費 169,257千元。 3.檢疫防疫業務127,493千元,較上年度增 列邊境檢疫管制、人畜共通傳染病及因應 全球暖化相關傳染病防治業務等經費56,2 95千元。 4.愛滋病及其他特殊傳染病防治316,964千 元,較上年度增列傳染病防治工作獎勵及 執行愛滋防治工作而感染者賠償等經費16 ,956千元。 5.結核病防治120,152千元,較上年減列購 置電腦設備15千元。 6.傳染病研究及檢驗194,691千元,較上年 度增列發展新興病原體新檢測技術及建立 區域性參考實驗室等經費184,108千元。 7.實驗室資源規劃及服務402,451千元,較 上年度增列購置人用流感疫苗及抗病毒藥 劑,提升感染症醫療網功能及建立防疫物 資物流中心等經費365,249千元。 8.企劃及綜合業務195,481千元,較上年度 增列國際及社區防疫事務、提升國民整體 防疫知能工作等經費176,512千元。 9.血清疫苗研製103,218千元,較上年度增 列新建免疫馬場工程等經費97,339千元。 10.防疫資訊作業53,992千元,較上年度增 列擴充防疫資訊指揮體系及提升國家衛生 指揮中心資訊軟硬體設備等經費48,183千 元。 11.疾病管制分局業務29,910千元,較上年 度減列機場、港口房舍及土地租金等經費 8,537千元。 12.傳染病防治醫療業務2,742,495千元,與 上年度同。" 2009,6557050300,0,建構生物防護及新興傳染病防治網,衛生署主管,疾病管制局,公共建設業務,醫療保健支出,22.2.4.1, 2009,6557059000,13585000,營建工程,衛生署主管,疾病管制局,一般建築及設備,醫療保健支出,22.2.5.1, 2009,6557059800,50000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,第一預備金,醫療保健支出,22.2.6,仍照上年度預算數編列。 2009,5257201500,331144000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,科技發展工作,科學支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物科技發展方案109,015千元,較上年 度減列藥物化粧品品管安全評估研究計畫 等經費4,331千元。 2.食品科技發展方案163,036千元,較上年 度增列強化參考實驗室功能、農畜禽水產 食品中動物用藥殘留之檢驗研究及強化檢 驗體系計畫等經費75,315千元。 3.新增建構奈米產品檢驗技術平台等計畫所 需經費59,093千元。" 2009,6557200100,276030000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,一般行政,醫療保健支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費260,694千元,較上年度減列 駕駛1人之人事費394千元,增列員工薪俸 晉級差額等經費2,394千元,計淨增2,000 千元。 2.基本行政工作維持費15,336千元,較上年 度減列辦公場所整修等經費1,549千元。" 2009,6557201000,108185000,藥物食品化粧品檢驗業務,衛生署主管,藥物食品檢驗局,檢驗業務,醫療保健支出,22.3.3.1, 2009,6557209000,160000,交通及運輸設備,衛生署主管,藥物食品檢驗局,一般建築及設備,醫療保健支出,22.3.4.1, 2009,6557209800,10000,無細項,衛生署主管,藥物食品檢驗局,第一預備金,醫療保健支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 2009,5257301800,221004000,無細項,衛生署主管,國民健康局,科技發展工作,科學支出,22.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要婦幼健康問題之研究調查與改進14,4 20千元,較上年度減列推展婦女健康、孕 產婦、嬰幼兒及優生保健相關業務研究計 畫等經費223千元。 2.兒童及青少年保健研究發展11,075千元, 較上年度增列兒童肥胖研究計畫等經費1, 311千元。 3.人口生育與保健調查研究87,594千元,較 上年度增列辦理國民健康訪問調查研究計 畫等經費19,912千元。 4.推動成人及中老年國民健康研究發展10,4 83千元,較上年度減列辦理中老年健康研 究計畫等經費691千元。 5.推動癌症防治研究發展16,234千元,較上 年度增列辦理癌症相關研究計畫等經費8, 715千元。 6.社區及職場健康傳播與健康風險研究16,3 05千元,較上年度增列健康體能、社區健 康營造及職場健康相關研究計畫等經費7, 556千元。 7.衛生教育模式研發與評價6,221千元,較 上年度增列網站行銷健康資訊研究計畫等 經費380千元。 8.推動慢性腎臟病防治研究發展計畫55,250 千元,較上年度減列慢性腎臟疾病相關議 題之研究計畫等經費4,474千元。 9.新增辦理電磁場健康效應流行病學研究計 畫3,422千元。" 2009,6557300100,452076000,無細項,衛生署主管,國民健康局,一般行政,醫療保健支出,22.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費411,976千元,較上年度減列 職員4人之人事費4,090千元。 2.基本行政工作維持費40,100千元,較上年 度增列辦公室搬遷等經費2,958千元。" 2009,6557301000,35487000,無細項,衛生署主管,國民健康局,國民健康業務,醫療保健支出,22.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.婦幼與生育保健7,201千元,較上年度減 列人工生殖、臨床細胞及分子遺傳診斷資 訊管理系統維護等經費379千元。 2.兒童及青少年保健6,783千元,較上年度 減列購置純音聽力檢查儀等經費2,241千 元。 3.成人及中老年保健4,831千元,較上年度 減列整合性篩檢等經費338千元。 4.健康促進宣導計畫及衛生人員訓練1,510 千元,較上年度減列衛生人員管理研習營 計畫等經費79千元。 5.人口與健康調查872千元,較上年度減列 出生通報工作會議等經費46千元。 6.新增辦理消化系癌症防治8,000千元。 7.新增辦理衛生所人員線上學習6,290千元 。" 2009,6557301700,2729100000,無細項,衛生署主管,國民健康局,預防保健業務,醫療保健支出,22.4.4,"本年度預算數2,729,100千元,係辦理預防 保健服務業務,較上年度減列兒童預防保健 及孕婦產前檢查等經費30,982千元,增列成 人預防保健及子宮頸癌、乳癌篩檢等經費13 ,070千元,計淨減17,912千元。" 2009,6557309800,10000,無細項,衛生署主管,國民健康局,第一預備金,醫療保健支出,22.4.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2009,5257400300,118729000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,科技業務,科學支出,22.5.1,"本年度預算數118,729千元,係持續推動中 醫藥科技發展所需經費,較上年度增列建構 中藥用藥安全計畫、提昇中醫藥教育訓練計 畫及推動中草藥奈米研究計畫等經費3,867 千元。" 2009,6557400100,63906000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,一般行政,醫療保健支出,22.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,127千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費764千元。 2.基本行政工作維持費8,779千元,較上年 度減列辦公房舍租金等經費553千元。" 2009,6557400200,12398000,中醫規劃及管理工作,衛生署主管,中醫藥委員會,中醫中藥業務,醫療保健支出,22.5.3.1, 2009,6557409800,10000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,第一預備金,醫療保健支出,22.5.4,仍照上年度預算數編列。 2009,5257501400,58276000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,科技發展工作,科學支出,22.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物濫用防制之流行病學與預防介入研究 13,960千元,較上年度增列委託藥物濫用 之盛行率與追蹤研究、藥物濫用預防及介 入研究等經費4,330千元。 2.濫用藥物檢驗科技與濫用藥物毒性評估研 究20,400千元,較上年度減列委託濫用藥 物檢驗科技與濫用藥物毒性評估研究等經 費6,994千元,增列儀器設備修繕養護等 經費2,430千元,計淨減4,564千元。 3.藥癮處置模式及成效評估研究17,826千元 ,較上年度增列藥癮戒治個案管理與追蹤 輔導、心理復健之發展與評估及減害政策 成效相關規範整合研究、管制藥品分級影 響評估等經費4,284千元。 4.管制藥品合理使用性評估研究6,090千元 ,較上年度增列委託調查國內鎮靜安眠藥 及醫療院所麻醉藥品濫用原因等經費4,35 8千元。" 2009,6557500100,122543000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,一般行政,醫療保健支出,22.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費108,546千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,000千元。 2.基本行政工作維持費13,997千元,較上年 度減列水電費等799千元,增列購置電腦 資訊設備等經費874千元,計淨增75千元 。" 2009,6557501000,10390000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,管制藥品政策制定與證照管理,醫療保健支出,22.6.3,"本年度預算數10,390千元,係辦理管制藥品 管理政策及法規之研擬、宣導、證照核發等 業務所需經費,較上年度減列建置知識管理 資訊系統等經費4,393千元,增列建置管制 藥品資訊安全管理系統等經費2,600千元, 計淨減1,793千元。" 2009,6557501100,5897000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,管制藥品稽核管理,醫療保健支出,22.6.4,"本年度預算數5,897千元,係辦理管制藥品 查核勾稽及媒體申報等業務所需經費,較上 年度減列管制藥品管理資訊系統維護等經費 201千元,增列辦理管制藥品查核、稽核人 員訓練及購置統計軟體等經費880千元,計 淨增679千元。" 2009,6557501200,21174000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,藥物濫用預警及宣導管理,醫療保健支出,22.6.5,"本年度預算數21,174千元,係辦理藥物濫用 防制宣導及教育、流行病學調查與監測、全 國人口非法藥物使用盛行率調查等業務,較 上年度減列民眾對藥物濫用危害認知宣導活 動等經費1,754千元,增列辦理國民健康訪 問暨藥物濫用調查、高危險族群藥物濫用防 制宣導活動及管制藥品濫用通報獎勵金等經 費11,822千元,計淨增10,068千元。" 2009,6557501300,6536000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,濫用藥物檢驗及認可管理,醫療保健支出,22.6.6,"本年度預算數6,536千元,係辦理濫用藥物 檢驗機構認證管理及毒性評估等業務所需經 費,較上年度減列購置濫用藥物檢驗及實驗 室儀器設備耗材等經費6,886千元,增列維 護濫用藥物檢驗及認證業務管理系統等經費 697千元,計淨減6,189千元。" 2009,6557509000,0,交通及運輸設備,衛生署主管,管制藥品管理局,一般建築及設備,醫療保健支出,22.6.7.1, 2009,6557509800,10000,無細項,衛生署主管,管制藥品管理局,第一預備金,醫療保健支出,22.6.8,仍照上年度預算數編列。 2009,5260011700,55955000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,23.1.1,"本年度預算數55,955千元,係委託及補助辦 理環境科學及技術研究經費,較上年度減列 以微生物及蚯蚓發展石化污染土壤之環境復 育等經費2,673千元。" 2009,7160010100,570992000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費513,897千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等11,8 08千元。 2.基本行政工作維持費51,596千元,較上年 度增列新生報業大樓裝修工程等經費7,66 4千元。 3.車輛管理經費2,683千元,較上年度減列 公務車輛清潔打腊等經費266千元。 4.辦理統計業務經費2,816千元,與上年度 同。" 2009,7160011000,128828000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,23.1.3.1, 2009,7160011100,25271000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,23.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.空氣品質管理策略規劃及推動160千元, 與上年度同。 2.固定空氣污染源管制1,840千元,與上年 度同。 3.交通工具空氣污染防制55千元,與上年度 同。 4.全球大氣品質保護303千元,與上年度同 。 5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制22 ,913千元,較上年度減列購置擴充噪音及 非游離輻射監測等設備經費7,866千元。" 2009,7160011200,225356000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,23.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水質保護政策及水體品質規劃管理2,497 千元,與上年度同。 2.土壤及地下水污染法規檢討及預防36,000 千元,較上年度減列辦理全國地下水質污 染防治工作等經費822千元。 3.湖泊水庫及河川污染防治70,203千元,較 上年度增列督導查核地方政府河川水質淨 化設施等經費11,890千元。 4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理59,740 千元,較上年度增列辦理事業水污染防治 措施、管理相關工作等經費37,275千元。 5.工業區下水道及生活污水管制12,000千元 ,與上年度同。 6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制44 ,916千元,較上年度增列辦理海洋及港口 污染稽查管制工作等經費287千元。" 2009,7160011300,252438000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,23.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄78,937千 元,較上年度增列推動一般廢棄物資源循 環相關工作等經費1,651千元。 2.事業廢棄物管理及零廢棄推動114,178千 元,較上年度減列遙測技術應用於事業廢 棄物管理等經費3,545千元。 3.資源循環再利用推動59,323千元,較上年 度減列辦理資源回收再利用管理與推動工 作等經費10,154千元。" 2009,7160011400,477248000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生及毒物管理,環境保護支出,23.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共環境衛生管理41,508千元,較上年度 減列建置環境衛生稽查及執行成果網路系 統等經費13,378千元。 2.執行環境用藥管理2,928千元,較上年度 減列辦理環境用藥管理資訊系統操作維護 等經費458千元。 3.毒性化學物質運作管理11,924千元,較上 年度減列辦理毒性化學物質公告列管評估 工作等經費139千元。 4.毒性化學物質災害防救體系413,666千元 ,較上年度增列150,066千元,包括: (1)強化毒化物安全管理及災害應變計畫 總經費1,178,400千元,分年辦理,95 至97年度已編列671,681千元,本年度 續編第4年經費400,000千元,較上年度 增列購置毒化災防救整備及應變設備等 經費151,500千元。 (2)辦理全國性毒性化學物質災害防救應 變訓練及大型演習等經費13,666千元, 較上年度減列辦理規劃及收集資訊等經 費1,434千元。 5.飲用水管理7,222千元,較上年度減列辦 理飲用水水源保護策略及措施計畫等經費 1,381千元。" 2009,7160011500,43660000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,23.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要施政計畫追蹤管制考核4,831千元, 較上年度增列環保政策風險管理發展計畫 經費1,100千元。 2.推動環保標章及第二類環境保護產品計畫 17,655千元,較上年度減列結合民間企業 與團體推動綠色消費等經費2,970千元。 3.人民陳情案件處理之管制考核2,600千元 ,較上年度減列辦理全國公害陳情系統功 能更新維護等經費6,230千元。 4.污染管制調查、環保許可及技師簽證制度 管理8,200千元,較上年度增列辦理企業 環保獎評選及宣導工作等經費983千元。 5.公害糾紛處理與鑑定9,158千元,較上年 度增列研議環境損害責任制度之建立等經 費417千元。 6.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決1,216 千元,與上年度同。" 2009,7160011600,309843000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,23.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環境監測規劃管理與品質保證103,985千 元,較上年度增列河川及地下水調查監測 等經費35千元。 2.空氣品質監測規劃與網站管理48,872千元 ,較上年度減列資訊服務費128千元。 3.規劃設計環境保護資訊系統39,422千元, 較上年度增列擴建環境品質資料庫分組資 料等經費427千元。 4.操作及維護環境保護資訊系統24,164千元 ,較上年度增列更新公文管理作業系統等 經費910千元。 5.環境品質監測發展計畫93,400千元,較上 年度增列購置國際級背景站氣膠及監測設 備等經費27,470千元。" 2009,7160018800,531845000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,23.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費333,874千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等169 千元。 2.推動區域環境保護工作106,388千元,較 上年度增列辦理環保設施工程品質查核計 畫等經費13,913千元。 3.執行環保稽查督察管制工作56,971千元, 較上年度減列汰換稽查車等經費2,889千 元。 4.環保警察經費34,612千元,較上年度增列 汰換警用偵緝車及電腦設備等經費3,622 千元。" 2009,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,23.1.11,仍照上年度預算數編列。 2009,5260101100,9709000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,23.2.1,"本年度預算數9,709千元,係委託辦理環境 檢驗科技研究發展經費,較上年度增列生物 晶片開發研究等經費1,279千元。" 2009,7160100100,147902000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,157千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,312千元。 2.基本行政工作維持費13,745千元,較上年 度減列排水防水整修經費336千元。" 2009,7160101000,16568000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,23.2.3.1, 2009,7160109800,450000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,23.2.4,仍照上年度預算數編列。 2009,7160200100,52098000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費44,005千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費213千元。 2.基本行政工作維持費8,093千元,較上年 度增列檔案應用室、庫房場地修繕等經費 1,162千元。" 2009,7160201000,35366000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,23.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環保專業訓練23,952千元,較上年度減列 辦理學員體能競賽等經費1,854千元。 2.環保證照訓練及證書核發管理5,255千元 ,較上年度增列辦理在職訓練等經費1,50 0千元。 3.綜合企劃6,159千元,較上年度增列汰換 電腦等經費1,440千元。" 2009,7160209800,200000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,23.3.3,仍照上年度預算數編列。 2009,3763010100,410259000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費383,728千元,較上年度減列 其他給與8,500千元。 2.基本行政工作維持費26,531千元,較上年 度減列租金、設施及機械設備養護費1,57 3千元。" 2009,3763010200,466843000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理作業經費4,515千元,較上年度 增列辦理海象資訊e化系統等經費289千 元。 2.巡防查緝作業經費18,337千元,較上年度 減列購置各項巡防任務設備等經費2,879 千元。 3.情報蒐整作業經費38,902千元,較上年度 減列辦理諮詢部署、考核及任務會談等經 費5,206千元。 4.後勤支援作業經費54,966千元,較上年度 增列辦理風雨走廊及漏水防治工程等經費 8,677千元。 5.通訊資訊管理作業經費104,438千元,較 上年度減列資訊網路設施及機房設施委外 維護等經費7,030千元。 6.勤務管制作業經費894千元,較上年度減 列物品購置等經費78千元。 7.海洋事務推動作業經費4,124千元,較上 年度減列一般事務等經費3,807千元。 8.海巡基地籌建及未來發展計畫,總經費2, 327,416千元,分10年辦理,95年度至97 年度已編列475,273千元,本年度續編第4 年經費240,667千元,較上年度增列140,6 67千元。" 2009,3763019000,3545000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,24.1.3.1, 2009,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,24.1.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3763100100,3111568000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,033,687千元,較上年度配 合海洋巡防總局組織條例修訂,增列人事 費46,279千元。 2.基本行政工作維持費77,881千元,較上年 度減列水電及一般事務等經費24,213千元 。" 2009,3763100200,1255030000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.後勤業務652,279千元,較上年度增列艦 艇油料及辦公設備等經費145,494千元。 2.海域綜合管理8,254千元,較上年度增列 船位回報系統設備養護費等經費1,226千 元。 3.維護海域秩序及資源保護22,218千元,較 上年度增列500噸級以上巡防艦加裝撈救 設備等經費4,116千元。 4.艦艇建造及維修544,883千元,較上年度 減列艦艇主、輔機性能提升中程計畫等經 費11,665千元。 5.海事專業訓練12,769千元,較上年度減列 船員專業訓練等經費4,901千元。 6.海域偵防查緝6,957千元,較上年度減列 偵蒐器材等經費9,439千元。 7.海上巡防7,670千元,較上年度減列空巡 應勤裝備維保等經費6,592千元。" 2009,3763109000,82438000,營建工程,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, 2009,3763109800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,24.2.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2009,3763200100,467426000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費444,436千元,較上年度核實 減列人員待遇等經費17,374千元。 2.基本行政工作維持費22,990千元,較上年 度增列各類養護修繕等經費34千元。" 2009,3763200200,180889000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,24.3.2.1, 2009,3763209000,710000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,24.3.3.1, 2009,3763209800,5468000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,24.3.4,仍照上年度預算數編列。 2009,3271150100,331826000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費274,340千元,較上年度減列 退離職工之人事費23,138千元。 2.基本行政工作維持31,974千元,較上年度 減列兼職費、物品、一般事務費等1,746 千元,增列特別費、退休人員年終工作獎 金、退休人員三節慰問金等4,573千元, 計淨增2,827千元。 3.行政管理25,512千元,較上年度減列車票 費補助、水電費、房屋建築養護費等1,81 6千元,增列一般事務費、通訊費等80千 元,計淨減1,736千元。" 2009,3271150200,16049000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.民政業務315千元,較上年度減列車票費 補助、加班費、資訊操作維護費、物品等 計68千元,增列一般事務費18千元,計淨 減50千元。 2.文教業務2,159千元,較上年度減列資訊 服務費、運費等經費120千元,增列通訊 費、保險費、物品、一般事務費、設施及 機械設備養護費等710千元,計淨增590千 元。 3.經建業務434千元,較上年度減列車票費 補助等30千元。 4.財務業務238千元,與上年度相同。 5.社會及衛生業務1,147千元,與上年度相 同。 6.省政資料館營運管理5,892千元,較上年 度減列保險費15千元,增列車票補助費、 一般事務費等554千元,計淨增539千元。 7.法規業務846千元,較上年度減列人事費1 14千元,增列按日按件計資酬金、物品、 一般事務費、運費等計314千元,計淨增2 00千元。 8.圖書館營運管理5,018千元,較上年度減 列通訊費、資訊服務費、物品、一般事務 費、房屋建築養護費等計2,799千元。" 2009,3271150300,34382000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,公共事務與車輛管理,行政支出,25.1.3,"本年度預算數34,382千元,係辦理中興新村 環境清潔維護及車輛管理經費,較上年度減 列加班值班費、保險費、一般事務費等2,06 2千元,增列稅捐及規費、物品、設施及機 械設備養護費等1,679千元,計淨減383千元 。" 2009,3271150400,75660000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,交通行政與管理,行政支出,25.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.車輛事故鑑定業務73,074千元,較上年度 減列臨時人員酬金、水電費等974千元, 增列人事費、按日按件計資酬金、物品、 一般事務費等計2,195千元,計淨增1,221 千元。 2.車輛事故覆議業務2,586千元,較上年度 增列按日按件計資酬金40千元。" 2009,3271150500,2511000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,加強地方自治與文化推展,行政支出,25.1.5,"1.教師申訴評議業務1,944千元,較上年度 增列兼職費、一般事務費等141千元。 2.教育活動業務567千元,與上年度相同。" 2009,3271159000,10928000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,25.1.6.1, 2009,3271159800,1000000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,25.1.7,"本年度預算數1,000千元,較上年度減列500 千元。" 2009,3271160100,63171000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費45,263千元,較上年度減列1, 998千元。 2.基本行政工作維持費12,202千元,較上年 度減列104千元。 3.進修訓練費250千元,與上年度同。 4.聯繫業務1,150千元,與上年度同。 5.園區藝文活動400千元,與上年度同。 6.檔案管理3,906千元,與上年度同。" 2009,3271160200,1975000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,25.2.2.1, 2009,3271160300,1251000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,25.2.3.1, 2009,3271160400,2729000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,25.2.4.1, 2009,3271169000,850000,其他設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,25.2.5.1, 2009,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,25.2.6,本年度預算數10千元,與上年度同。 2009,5371160500,5339000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,25.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學術研究發展266千元,與上年度同。 2.典藏展示670千元,較上年度增列200千元 。 3.推廣教育320千元,與上年度同。 4.行政業務4,083千元,較上年度增列912千 元。" 2009,5171185100,60130883000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,25.3.1,"本年度預算數60,130,883千元,較上年度增 列401,193千元,其補助項目如下: 1.補助台灣省各縣市教育人員人事費、基本 辦公費、外籍英語教師及校地徵收還本付 息等經費31,978,947千元。 2.補助台灣省各縣市國民中小學學校營養午 餐、中途學校、國中雜費減免、學校水電 費與老舊危險校舍整建及相關設施經費12 ,000,000千元。 3.補助台灣省各縣市當年度應繳納之退休教 師優惠存款差額利息經費13,441,936千元 。 4.補助台灣省各縣市教師專案退休經費1,80 0,000千元。 5.補助高雄市國民教育經費910,000千元。" 2009,5871186000,9150000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,25.3.2,"本年度預算數9,150,000千元,係補助台灣 省各縣市辦理交通建設與道路養護及道安計 畫等經費,較上年度增列300,000千元。" 2009,5971186100,16050000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,25.3.3,"本年度預算數16,050,000千元,較上年度減 列100,000千元,其補助項目如下: 1.補助台灣省各縣市辦理各項基本設施等經 費12,450,000千元。 2.依台灣省各縣市開源節流執行績效與各項 施政計畫及預算考核成績撥付之補助款3, 600,000千元。" 2009,6171186600,1572562000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,25.3.4,"本年度預算數1,572,562千元,係補助台灣 省各縣市依法應負擔之全民健康保險及農民 健康保險保費補助,較上年度減列20,119千 元。" 2009,6271186700,5599672000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,25.3.5,"本年度預算數5,599,672千元,係補助台灣 省各縣市中低收入戶老人生活津貼、低收入 戶生活補助等經費,較上年度增列705,552 千元。" 2009,6371186800,13336563000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,25.3.6,"本年度預算數13,336,563千元,較上年度增 列161,442千元,其補助項目如下: 1.補助台灣省各縣市推展身心障礙者、兒童 、少年、老人及婦女等福利服務經費13,2 79,443千元。 2.補助台灣省各縣市增聘兒少保護專責社工 人力經費57,120千元。" 2009,8671188400,24826758000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市專案補助,專案補助支出,25.3.7,"本年度預算數24,826,758千元,較上年度減 列303,068千元,其補助項目如下: 1.補助台灣省各縣市公務、警察、消防人員 人事費及基本辦公費等20,966,274千元。 2.補助台灣省各縣市當年度應繳納之退休公 務、警察、消防人員優惠存款差額利息經 費3,360,484千元。 3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 費500,000千元。" 2009,3271550100,59249000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,25.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費51,464千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費7,785千元,較上年 度減列114千元。" 2009,3271550200,6050000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,25.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人才培育與表揚經費594千元,與上年度 同。 2.接待閩籍僑胞、福建同鄉聯誼與接待鄉親 、社會士紳及社團服務經費636千元,與 上年度同。 3.督導金馬地區實施地方自治經費4,820千 元,與上年度同。" 2009,3271559000,142000,營建工程,省市地方政府,福建省政府,一般建築及設備,行政支出,25.4.3.1, 2009,3271559800,1150000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,25.4.4,仍照上年度預算數編列。 2009,8671558400,1891519000,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區專案補助,專案補助支出,25.4.5,"本年度預算數1,891,519千元,係補助金門 及連江縣政府經常性支出、基層建設及警政 支出等經費,與上年度同。" 2009,8671908400,25500000000,無細項,省市地方政府,台北市及高雄市統籌分配稅款減少專案補助,台北市及高雄市統籌分配稅款減少專案補助,專案補助支出,25.5.1,"本年度預算數25,500,000千元,係配合96年 5月23日地方制度法修正通過,台北縣依現 行財政收支劃分法規定,參與中央統籌分配 稅款直轄市43%分配,致台北市及高雄市所 獲之統籌分配稅款因此減少,為降低對其財 源之影響,爰由中央分別給予專案補助15,5 00,000千元及10,000,000千元,與上年度同 。" 2009,8671918400,20000000000,無細項,省市地方政府,縣市平衡預算及繳款專案補助,縣市繳款及台北縣準用直轄市專案補助,專案補助支出,25.6.1,"本科目係新增,本年度預算數20,000,000千 元,其補助項目如下: 1.為挹注縣市財源收入,減輕其財政負擔, 增列對縣市積欠以前年度退休人員優惠存 款差額利息、全民健康保險保費等繳款補 助10,000,000千元。 2.配合台北縣準用直轄市規定所增加之支出 負擔經費10,000,000千元。" 2009,8771918500,10000000000,無細項,省市地方政府,縣市平衡預算及繳款專案補助,縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,25.6.2,"本科目係新增,本年度預算數10,000,000千 元,係增列對縣市平衡預算補助經費,以改 善縣市財政收支。" 2009,8979018900,2000000000,無細項,災害準備金,災害準備金,災害準備金,其他支出,26.1.1, 2009,9080019900,8000000000,無細項,第二預備金,第二預備金,第二預備金,第二預備金,27.1.1,