year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note 2011,3102010100,879243000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費664,751千元,較上年度減列 工友25人、技工3人及駕駛12人之人事費1 7,360千元,增列員工參加全民健康保險 之保險費等3,731千元,計淨減13,629千 元。 2.基本行政工作維持費176,124千元,較上 年度減列水電、車輛油料及雜項設備等經 費2,818千元,增列建築物維護整修等經 費5,199千元,計淨增2,381千元。 3.資訊行政工作維持費32,377千元,較上年 度減列資訊系統維護及購置全球資訊網網 站備援設備等經費1,789千元。 4.警衛行政工作維持費5,991千元,較上年 度減列車輛油料及購置服裝等經費705千 元。" 2011,3102010200,40000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數40,000千元,係國家元首國內 外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 其他相關經費等,較上年度增列2,000千元 。" 2011,3102010300,86592000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.慶典佈置經費4,325千元,與上年度同。 2.慶典接待經費15,867千元,較上年度增列 辦理元旦升旗典禮等經費4,067千元。 3.中華民國建國一百年相關活動經費66,400 千元,較上年度增列補助財團法人中華民 國建國一百年基金會經常性運作經費47,5 00千元。" 2011,3102010400,11152000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, 2011,3102010500,15000000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數15,000千元,係辦理新聞聯繫 與發布所需經費,較上年度減列辦理記者會 與媒體座談會及全球資訊網網站維護等經費 1,285千元。" 2011,3102010600,17195000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第九任卸任總統禮遇經費8,875千元,與 上年度同。 2.第八任卸任副總統禮遇經費2,850千元, 與上年度同。 3.第十一任卸任副總統禮遇經費5,470千元 ,較上年度減列處理事務等禮遇經費500 千元。 4.上年度編列第十一任卸任總統禮遇經費, 依卸任總統副總統禮遇條例第四條修正條 文規定,所列10,256千元如數減列。 5.上年度編列第九任卸任副總統禮遇經費預 算業已編竣,所列2,850千元如數減列。" 2011,3102010800,39040000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報編印經費752千元,較上年度減列公 報印刷等經費38千元。 2.印信鑄造頒發經費30,196千元,較上年度 增列配合部分縣市合併或單獨改制為直轄 市更換機關印信等經費26,204千元。 3.製作勳章及敬老事宜經費8,092千元,較 上年度增列辦理敬老事宜等經費3,784千 元。" 2011,3102019800,2182000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.8,仍照上年度預算數編列。 2011,3102100100,173639000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費155,219千元,較上年度增列 諮詢委員1人及約聘行政助理1人之人事費 3,772千元。 2.基本行政工作維持費16,320千元,較上年 度減列車輛租賃等經費1,499千元,增列 車輛養護等經費557千元,計淨減942千元 。 3.資訊行政工作維持費2,100千元,較上年 度減列資訊服務費及購置電腦消耗品等經 費160千元。" 2011,3102101000,1938000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全議事業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數1,938千元,係國家安全會議 議事業務經費,較上年度減列購置辦公用品 及通訊費等經費102千元。" 2011,3102102000,7631000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國家安全諮詢研究業務,國務支出,1.2.3,"本年度預算數7,631千元,係國家安全諮詢 研究業務經費,較上年度減列國外旅費等92 8千元。" 2011,3102105000,11558000,無細項,總統府主管,國家安全會議,策進國際安全合作研究業務,國務支出,1.2.4,"本年度預算數11,558千元,係國際安全合作 研究業務經費,較上年度減列國外旅費等94 2千元。" 2011,3102109000,2358000,營建工程,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,1.2.5.1, 2011,3102109800,234000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.6,仍照上年度預算數編列。 2011,5202303000,13706000,無細項,總統府主管,國史館,總統文物與珍貴史料數位化,科學支出,1.3.1,"本年度預算數13,706千元,係辦理總統文物 與珍貴史料數位化計畫,較上年度減列通訊 費及開發文化加值產品等經費1,263千元。" 2011,5302300100,182901000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費157,336千元,較上年度核實 減列人事費3,000千元。 2.基本行政工作維持費23,743千元,較上年 度減列辦公房屋整修工程及設置電腦網路 交換器等經費12,259千元,增列通訊費及 購置視訊設備等經費4,004千元,計淨減8 ,255千元。 3.資訊業務經費1,822千元,較上年度增列 歷史資料庫設備維護等經費325千元。" 2011,5302301000,12034000,史料採集,總統府主管,國史館,史料採集與典藏,文化支出,1.3.3.1, 2011,5302302000,9319000,無細項,總統府主管,國史館,國史編纂,文化支出,1.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.史籍編撰經費1,658千元,較上年度減列 史籍編撰稿費及國史研究獎勵金等經費1, 155千元。 2.人物傳記編撰經費1,721千元,較上年度 減列資料印刷等經費102千元。 3.國史重要主題資料庫經費1,657千元,較 上年度增列資料建檔及掃描等經費2千元 。 4.專書叢刊編撰經費2,688千元,較上年度 增列辦理國際及國內大型學術討論會等經 費1,188千元。 5.總統副總統史籍編撰經費1,595千元,較 上年度增列出版文物書籍等經費140千元 。" 2011,5302309000,1180000,交通及運輸設備,總統府主管,國史館,一般建築及設備,文化支出,1.3.5.1, 2011,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.6,仍照上年度預算數編列。 2011,5202315000,7296000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,拓展數位化計畫,科學支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣省級機關檔案數位化計畫經費4,363 千元,較上年度減列檔案數位化掃描及購 置防潮櫃等經費952千元。 2.臺灣總督府府報資料庫建置計畫經費1,44 0千元,較上年度減列購置伺服器、儲存 櫃及資料庫相關設備等經費541千元。 3.臺灣鹽業檔案數位化計畫經費1,493千元 ,較上年度增列印製摺頁本簡介及舉辦成 果展等經費117千元。" 2011,5302313000,88928000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費64,768千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費637千元。 2.基本行政工作維持24,160千元,較上年度 減列臨時人員酬金及館史室裝修工程等經 費3,144千元,增列專業諮詢出席費及出 版品管理系統維護等經費556千元,計淨 減2,588千元。" 2011,5302314000,8267000,採集文獻暨文物大樓營運,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.3.1, 2011,5202400100,440650000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費188,260千元,較上年度核實 減列人事費96千元。 2.基本行政工作維持費104,483千元,較上 年度減列房屋建築養護及修繕等經費30,6 55千元。 3.資訊技術服務經費101,445千元,較上年 度減列網路專線租金等596千元。 4.場地設施管理經費36,362千元,較上年度 減列房屋建築修繕等經費10,677千元。 5.幼稚園運作維持經費10,100千元,與上年 度同。" 2011,5202401000,526596000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, 2011,5202402000,2793416000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, 2011,5202409000,2114773000,營建工程,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.4.1, 2011,5202409800,5410000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.5,仍照上年度預算數編列。 2011,3203010100,550596000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費480,189千元,較上年度減列 約聘僱人員退休離職儲金421千元。 2.基本行政工作維持費69,259千元,較上年 度減列水電費及資訊服務費等5,349千元 。 3.慶典佈置經費200千元,與上年度同。 4.檔案縮影典藏及維護費948千元,與上年 度同。" 2011,3203010700,5072000,政策審議議事,行政院主管,行政院,施政業務,行政支出,2.1.2.1, 2011,3203010900,4313000,無細項,行政院主管,行政院,法制業務,行政支出,2.1.3,"本年度預算數4,313千元,係辦理法規審議 編譯及訴願審議督導業務經費,較上年度減 列辦理法制及訴願事項委託研究經費等230 千元。" 2011,3203011100,9000000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.4,"本年度預算數9,000千元,係行政院長行使 職權之相關必要支出,與上年度同。" 2011,3203011500,46078000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費11,828千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費等1,156千 元。 2.科技研究發展企劃經費20,079千元,與上 年度同。 3.科技顧問會議經費6,987千元,與上年度 同。 4.產業策略會議經費4,652千元,與上年度 同。 5.行政院科技會報經費580千元,與上年度 同。 6.生物技術發展推動計畫1,952千元,與上 年度同。" 2011,3203011600,46359000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南部聯合服務業務經費18,591千元,較上 年度減列水電費等620千元。 2.中部聯合服務業務經費13,749千元,較上 年度減列水電費等524千元。 3.東部聯合服務業務經費14,019千元,較上 年度減列水電費、設施及機械設備養護費 等393千元。" 2011,3203011700,57715000,無細項,行政院主管,行政院,飛航安全業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費38,806千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費9,252千元,較上年 度減列水電費等101千元。 3.失事調查能量建立業務經費2,525千元, 較上年度減列國外失事調查訓練等經費40 2千元。 4.飛航安全研發及企劃經費4,746千元,較 上年度減列購置設施機儀維護費等經費66 0千元。 5.調查實驗室能量建立與維持經費2,386千 元,較上年度減列購置實驗室檢查設備等 經費357千元。" 2011,3203011800,27458000,無細項,行政院主管,行政院,國土安全規劃,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土安全規劃經費6,500千元,較上年度 減列通訊費等351千元。 2.國家關鍵基礎設施安全防護計畫總經費74 ,034千元,分3年辦理,98至99年度已編 列53,076千元,本年度續編最後1年經費2 0,958千元,較上年度減列辦理「國家關 鍵基礎設施安全防護計畫」國際研討會等 經費3,866千元。" 2011,3203011900,48557000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增人員維持費28,726千元。 2.基本行政工作維持費9,969千元,較上年 度增列數據通訊費及資訊服務費等8,519 千元。 3.災害防救業務規劃費9,862千元,較上年 度增列辦理災害防救演習等經費6,312千 元。" 2011,3203019000,15521000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.10.1, 2011,3203019800,2850000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.11,本年度較上年度預算數減列如列數。 2011,3203100100,650663000,無細項,行政院主管,主計處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費622,262千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,813千元。 2.基本行政工作維持費28,401千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費等246千元 。" 2011,3203101000,4483000,中央總預算核編及執行,行政院主管,主計處,公務機關歲計會計業務,行政支出,2.2.2.1, 2011,3203101100,2405000,特種基金預算核編及執行,行政院主管,主計處,特種基金歲計會計業務,行政支出,2.2.3.1, 2011,3203101200,3528000,統計行政與統計標準,行政院主管,主計處,統計業務,行政支出,2.2.4.1, 2011,3203101300,487156000,基本國勢調查,行政院主管,主計處,普查及抽樣調查業務,行政支出,2.2.5.1, 2011,3203101500,15462000,無細項,行政院主管,主計處,主計業務視導與訓練,行政支出,2.2.6,"本年度預算數15,462千元,係辦理主計人員 訓練及主計業務研究視導經費,較上年度減 列水電費及資訊服務費等544千元。" 2011,3203109000,0,營建工程,行政院主管,主計處,一般建築及設備,行政支出,2.2.7.1, 2011,3203109800,1350000,無細項,行政院主管,主計處,第一預備金,行政支出,2.2.8,仍照上年度預算數編列。 2011,3203110100,159273000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費151,865千元,較上年度減列 技工1人之人事費等470千元,增列員工參 加全民健康保險之保險費等360千元,計 淨減110千元 。 2.基本行政工作維持費7,408千元,較上年 度減列水電費等25千元。" 2011,3203111000,10101000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,各機關應用電子計算機作業之審查輔導,行政支出,2.3.2,"本年度預算數10,101千元,係辦理各機關申 請設置與應用電腦之審議、查核及輔導經費 ,較上年度減列縣市預算會計及財政系統資 訊服務費等532千元。" 2011,3203111100,7888000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機作業系統之分析設計,行政支出,2.3.3,"本年度預算數7,888千元,係辦理資訊系統 分析與設計經費,較上年度增列非營業基金 歲計會計系統資訊服務費等269千元。" 2011,3203111200,6092000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機技術之研究與訓練,行政支出,2.3.4,"本年度預算數6,092千元,係推動電子計算 機技術之研究與訓練經費,較上年度減列公 文系統資訊服務費等120千元。" 2011,3203111300,11900000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,電子計算機之管理與資料處理,行政支出,2.3.5,"本年度預算數11,900千元,係辦理電子計算 機之管理與資料處理經費,與上年度同。" 2011,3203111400,3549000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,資訊系統推廣服務,行政支出,2.3.6,"本年度預算數3,549千元,係辦理資訊管理 業務經費,較上年度減列資訊服務費等244 千元。" 2011,3203119000,40000,交通及運輸設備,行政院主管,主計處電子處理資料中心,一般建築及設備,行政支出,2.3.7.1, 2011,3203119800,500000,無細項,行政院主管,主計處電子處理資料中心,第一預備金,行政支出,2.3.8,仍照上年度預算數編列。 2011,3903201100,138420000,國際新聞規劃及研究,行政院主管,新聞局,國際新聞業務,外交支出,2.4.1.1, 2011,5303200100,605329000,無細項,行政院主管,新聞局,一般行政,文化支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費563,493千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費41,836千元,較上年 度減列水電費等67千元。" 2011,5303201000,4948000,新聞發布與新聞聯繫工作,行政院主管,新聞局,國內新聞業務,文化支出,2.4.3.1, 2011,5303201200,329802000,廣播電視事業輔導,行政院主管,新聞局,大眾傳播事業輔導,文化支出,2.4.4.1, 2011,5303201300,65144000,無細項,行政院主管,新聞局,綜合計畫業務,文化支出,2.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊系統維護暨資訊安全推動經費62,970 千元,較上年度減列建置與維運政府英文 入口網站系統及建置公文線上簽核系統等 經費16,294千元,增列維護機房及資訊安 全管理體系等經費6,304千元,計淨減9,9 90千元。 2.辦理兩岸傳播及新聞交流經費836千元, 較上年度增列128千元。 3.業務發展興革研究與管制考核經費1,338 千元,較上年度減列辦理影音產業平台等 經費659千元,增列委託辦理業務研發及 兩岸交流等研究計畫經費419千元,計淨 減240千元。" 2011,5303201600,331938000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央通訊社捐助,文化支出,2.4.6,"本年度預算數331,938千元,係捐助財團法 人中央通訊社經費,較上年度增列25,000千 元。" 2011,5303201800,490357000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人中央廣播電台捐助,文化支出,2.4.7,"本年度預算數490,357千元,係捐助財團法 人中央廣播電台經費,與上年度同。" 2011,5303201900,900000000,無細項,行政院主管,新聞局,對財團法人公視基金會捐贈,文化支出,2.4.8,"本年度預算數900,000千元,係捐贈財團法 人公共電視基金會經費,與上年度同。" 2011,5303202000,0,無細項,行政院主管,新聞局,對中華電視公司捐贈收買非公股股份,文化支出,2.4.9,"上年度捐贈中華電視公司收買非公股股份預 算業已編竣,所列1,046,150千元如數減列 。" 2011,5303202100,26348000,無細項,行政院主管,新聞局,地方新聞業務,文化支出,2.4.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費7,838千元,較上年 度減列汰換資訊及辦公室設備等經費577 千元。 2.辦理政府施政基層宣導經費13,824千元, 較上年度減列2,044千元。 3.台灣影像部落閣管理與運用經費2,656千 元,較上年度增列行銷推廣活動等經費13 1千元。 4.辦理地方輿情蒐集反映經費2,030千元, 較上年度減列汰換雜項設備等經費1,440 千元。" 2011,5303209000,850000,交通及運輸設備,行政院主管,新聞局,一般建築及設備,文化支出,2.4.11.1, 2011,5303209800,4260000,無細項,行政院主管,新聞局,第一預備金,文化支出,2.4.12,仍照上年度預算數編列。 2011,3203300100,333658000,無細項,行政院主管,人事行政局,一般行政,行政支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費299,387千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費24,927千元,較上年 度減列辦理檔案管理作業、裝修會議室及 汰換辦公設備等經費3,434千元。 3.人事行政資訊工作經費8,658千元,較上 年度減列資訊服務及購置資訊設備等經費 812千元。 4.人事資料登記管理經費686千元,與上年 度同。" 2011,3203302100,93690000,創新人事服務,行政院主管,人事行政局,人事業務之策進執行及人員之考訓,行政支出,2.5.2.1, 2011,3203309000,0,交通及運輸設備,行政院主管,人事行政局,一般建築及設備,行政支出,2.5.3.1, 2011,3203309800,1080000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一預備金,行政支出,2.5.4,仍照上年度預算數編列。 2011,7603303400,44473000,無細項,行政院主管,人事行政局,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.5.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付36 ,407千元,較上年度減列優惠存款利息差 額補助費6,537千元。 2.第一屆資深立法委員自願退職給付8,066 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 助費2,420千元。" 2011,7603303600,9702000,無細項,行政院主管,人事行政局,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.5.6,"本年度預算數9,702千元,係辦理中央公教 員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 公殘廢死亡慰問給付經費,與上年度同。" 2011,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.5.7,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 舊制退撫給付,較上年度減列20,000千元。" 2011,8903304500,2100000000,無細項,行政院主管,人事行政局,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.5.8,"本年度預算數2,100,000千元,係辦理公教 人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度 減列174,942千元。" 2011,3203310100,59619000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費53,134千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費2,300千元。 2.基本行政工作維持費6,485千元,較上年 度減列其他業務租金、一般事務費及消耗 品等經費742千元。" 2011,3203311000,74324000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.在職訓練研習課程經費46,859千元,較上 年度減列學員講義教材印製及講座鐘點費 等經費11,815千元。 2.訓練輔導行政維持費3,345千元,較上年 度減列網路數據專線等經費338千元。 3.人力資源研究發展經費21,557千元,較上 年度增列建置公文線上簽核系統等經費1, 450千元。 4.網路教學系統經費2,563千元,較上年度 減列網路教學課程規劃設計費及相關作業 系統等經費1,475千元。" 2011,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,2.6.3,仍照上年度預算數編列。 2011,3203320100,60117000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,157千元,較上年度核實減 列人事費496千元。 2.基本行政工作維持費4,960千元,較上年 度減列資訊系統備援主機及活動式檔案櫃 等經費2,998千元。" 2011,3203321000,10104000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,宿舍管理及福利服務,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費605千元,較上年度減列辦 理公教人員消費性貸款及公務福利e化平 台等經費53千元。 2.眷舍處理經費695千元,較上年度減列國 有眷舍房地訴訟等經費60千元。 3.宿舍管理經費1,878千元,較上年度減列 全國宿舍管理系統維護等經費104千元。 4.急難貸款及福利服務經費1,040千元,較 上年度減列印製休假旅遊活動及健康檢查 特約醫院方案文宣等經費90千元。 5.員工文康活動經費5,886千元,較上年度 增列布置各項比賽場地等經費814千元。" 2011,3203329800,100000,無細項,行政院主管,公務人員住宅及福利委員會,第一預備金,行政支出,2.7.3,仍照上年度預算數編列。 2011,3203330100,91427000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費84,428千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費6,999千元,較上年 度減列一般事務費及通訊費等459千元, 增列房屋建築養護費等131千元,計淨減3 28千元。" 2011,3203330200,48829000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務管理經費12,054千元,較上年度減列 物品及雜項設備費等132千元。 2.學員服務經費11,237千元,較上年度減列 印製資料袋等經費492千元,增列學員宿 舍設置空氣門等經費555千元,計淨增63 千元。 3.圖書資訊管理經費16,206千元,較上年度 減列資訊維護費等322千元,增列建置公 文線上簽核系統等經費1,889千元,計淨 增1,567千元。 4.學員事務管理經費9,332千元,較上年度 減列水電費及清潔維護費等752千元。" 2011,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,2.8.3,仍照上年度預算數編列。 2011,5303400100,529012000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費462,426千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休退職給付等經費 19,360千元。 2.基本行政工作維持費66,586千元,較上年 度增列空調維護及水電費等10,243千元。" 2011,5303400200,7427000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理,文化支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.器物管理經費4,487千元,較上年度減列 收藏保管珍玩文物等經費381千元。 2.書畫管理經費557千元,較上年度減列印 製展品說明卡等經費30千元。 3.圖書文獻管理經費2,383千元,較上年度 減列影印機維護等經費113千元。" 2011,5303400300,73903000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物展覽,文化支出,2.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文物展出經費38,879千元,較上年度減列 陳列室美工物品及院區簡介摺頁印製等經 費1,183千元,增列配合延長開放參觀時 間之工讀生薪資及舉辦特展等經費19,209 千元,計淨增18,026千元。 2.社教與推廣經費5,257千元,較上年度減 列辦理教育推廣活動等經費395千元。 3.開放研究用專業圖書館經費9,717千元, 較上年度增列購置圖書等經費496千元。 4.院區周圍環境美化與維持經費13,366千元 ,較上年度增列院區清潔外包及園藝景觀 設施維護等經費629千元。 5.第二展覽館管理與維護經費1,200千元, 較上年度減列監視系統維護等經費62千元 。 6.故宮南院基本行政工作維持及主題研究推 廣經費5,375千元,較上年度增列資料蒐 集及整理等經費2,875千元。 7.出席國際會議經費109千元,較上年度減 列1千元。" 2011,5303400400,129722000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,資訊管理,文化支出,2.9.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.電腦用品消耗經費496千元,較上年度減 列購置電腦耗材等經費166千元。 2.資料建檔與教育推廣經費1,624千元,較 上年度減列辦理網頁更新等經費115千元 。 3.軟硬體及機房維護經費3,377千元,較上 年度增列資訊設備維護等經費5千元。 4.軟硬體設備經費3,211千元,較上年度減 列建置差勤系統等經費195千元。 5.拓展台灣數位典藏計畫經費41,066千元, 較上年度減列臨時人員酬金等3,390千元 ,增列購置攝影系統等設備經費1,896千 元,計淨減1,494千元。 6.提供科技與人文跨域文創環境計畫總經費 300,000千元,分4年辦理,99年度已編列 72,525千元,本年度續編第2年經費59,96 3千元,較上年度減列12,562千元。 7.打造故宮成為全球文化創意產業應用重鎮 計畫總經費100,000千元,分4年辦理,99 年度已編列24,370千元,本年度續編第2 年經費19,985千元,較上年度減列4,385 千元。" 2011,5303400500,10871000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,保存維護與文化行銷,文化支出,2.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文物登錄及徵集經費2,280千元,較上年 度減列辦理國內外借展業務等經費120千 元。 2.文物科技研析及維護經費2,834千元,較 上年度減列臨時人員酬金等115千元。 3.文化行銷經費5,757千元,較上年度減列 國外出差旅費等211千元。" 2011,5303400700,8938000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全系統管理維護,文化支出,2.9.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.安全系統設備測試及維修經費6,209千元 ,較上年度減列購置庫房消防設施及規劃 緊急應變中心經費2,000千元。 2.安全管制管理及教育訓練經費1,022千元 ,與上年度同。 3.警衛守護及消防經費1,707千元,與上年 度同。" 2011,5303400800,113951000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,故宮南部院區籌建,文化支出,2.9.7,"故宮南部院區籌建計畫總經費7,933,528千 元,分年辦理,92至99年度已編列3,663,61 2千元,本年度續編113,951千元,較上年度 減列119,249千元。" 2011,5303409000,59374000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.9.8.1, 2011,5303409800,4000000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.9.9,仍照上年度預算數編列。 2011,5903500100,517925000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費478,468千元,較上年度減列 加班值班費1,000千元。 2.基本行政工作維持費38,657千元,較上年 度減列水電及通訊等經費470千元。 3.經建計畫宣導經費800千元,與上年度同 。" 2011,5903501000,17672000,研擬國家建設計畫,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之設計、研審及協調,其他經濟服務支出,2.10.2.1, 2011,5903501100,3705000,強化國家建設財務規劃審議及有效運用國家資金,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之評估及考核,其他經濟服務支出,2.10.3.1, 2011,5903508100,0,離島建設基金,行政院主管,經濟建設委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.10.4.1, 2011,5903509000,810000,交通及運輸設備,行政院主管,經濟建設委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.10.5.1, 2011,5903509800,900000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.10.6,仍照上年度預算數編列。 2011,4003510100,166117000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費145,801千元,較上年度增列 駕駛1人之人事費624千元。 2.基本行政工作維持費20,316千元,較上年 度減列房屋建築養護費及一般事務費等1, 954千元。" 2011,4003510200,12791000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,2.11.2,"本年度預算數12,791千元,係辦理金融監理 業務所需經費,與上年度同。" 2011,4003519800,1330000,無細項,行政院主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,2.11.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2011,4003520100,306897000,無細項,行政院主管,銀行局,一般行政,財務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費256,732千元,較上年度減列 駕駛1人之人事費521千元,增列職員6人 之人事費5,450千元,計淨增4,929千元。 2.基本行政工作維持費50,165千元,較上年 度減列水電費及統計刊物印製等經費1,00 4千元。" 2011,4003520300,6256000,無細項,行政院主管,銀行局,銀行監理,財務支出,2.12.2,"本年度預算數6,256千元,係辦理銀行監理 業務所需經費,較上年度減列物品及一般事 務費等經費464千元。" 2011,4003529800,400000,無細項,行政院主管,銀行局,第一預備金,財務支出,2.12.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2011,4003530100,298406000,無細項,行政院主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費280,070千元,較上年度核實 減列人事費500千元。 2.基本行政工作維持費18,336千元,較上年 度減列水電費、設施及機械設備養護費、 委外辦理收發校繕及檔案資料處理等經費 526千元,增列汰購空調主機系統、檔案 電子影像掃瞄及建築物耐震能力評估等經 費5,925千元,計淨增5,399千元。" 2011,4003530400,6652000,無細項,行政院主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,2.13.2,"本年度預算數6,652千元,係辦理證券期貨 市場監理業務所需經費,較上年度減列購置 國內外期刊及報紙等經費587千元。" 2011,4003539800,200000,無細項,行政院主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,2.13.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2011,4003540100,127965000,無細項,行政院主管,保險局,一般行政,財務支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費118,444千元,較上年度增列 職員20人之人事費18,535千元。 2.基本行政工作維持費9,521千元,較上年 度減列水電費及一般事務費等經費809千 元。" 2011,4003540500,3882000,無細項,行政院主管,保險局,保險監理,財務支出,2.14.2,"本年度預算數3,882千元,係辦理保險監理 業務所需經費,與上年度同。" 2011,4003549800,50000,無細項,行政院主管,保險局,第一預備金,財務支出,2.14.3,仍照上年度預算數編列。 2011,4003550100,347595000,無細項,行政院主管,檢查局,一般行政,財務支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費329,399千元,較上年度減列 駕駛1人之人事費624千元。 2.基本行政工作維持費18,196千元,較上年 度減列水電費及油料等經費566千元,增 列大樓管理費及車輛養謢等經費152千元 ,計淨減414千元。" 2011,4003550600,6003000,無細項,行政院主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,2.15.2,"本年度預算數6,003千元,係辦理金融機構 檢查業務所需經費,較上年度減列文件紙張 及刊物印刷等經費372千元。" 2011,4003559800,1371000,無細項,行政院主管,檢查局,第一預備金,財務支出,2.15.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2011,3703600100,87182000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費76,802千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等2,805千元。 2.基本行政工作維持費9,893千元,較上年 度減列油料及車輛維護費等52千元。 3.召開委員會議經費438千元,較上年度減 列一般事務費等23千元。 4.推動政風工作經費49千元,較上年度減列 一般事務費等6千元。" 2011,3703601000,1165932000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃及選務資訊化經費2,979千元, 較上年度增列購置物品等218千元。 2.選務策進經費2,515千元,較上年度增列 選務工作講習費等207千元。 3.法政業務工作經費603千元,較上年度減 列一般事務費等32千元。 4.公民投票審議委員會經費1,699千元,較 上年度減列通訊費等89千元。 5.新增辦理第8屆立法委員選舉經費1,153,1 98千元。 6.新增辦理第13任總統及副總統選舉先期作 業經費4,938千元。 7.上年度辦理及督導直轄市市長、市議員選 舉預算業已編竣,所列9,691千元如數減 列。" 2011,3703601100,321101000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費303,341千元,較上年度減列 兼職費等1,618千元,增列員工薪俸晉級 差額等1,288千元,計淨減330千元。 2.基本行政工作維持費17,760千元,較上年 度減列水電費、通訊費及物品等944千元 。" 2011,3703601300,431046000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.16.4,"本年度預算數431,046千元,係依公職人員 選舉罷免法第43條第5項規定編列政黨競選 費用補助金,與上年度同。" 2011,3703609000,2420000,交通及運輸設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.16.5.1, 2011,3703609800,825000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.16.6,仍照上年度預算數編列。 2011,5303700100,288123000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,197千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費146,926千元,較上 年度增列資訊系統維護、營運及辦公室裝 修等經費11,091千元。" 2011,5303701000,74866000,文化發展策劃與推動,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化發展業務,文化支出,2.17.2.1, 2011,5303701100,133559000,文學歷史語文及文化傳播工作,行政院主管,文化建設委員會及所屬,人文及文化傳播業務,文化支出,2.17.3.1, 2011,5303701400,518878000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,社區營造業務,文化支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新故鄉社區營造第二期計畫總經費1,824, 000千元,分年辦理,97至99年度已編列7 65,120千元,本年度續編第4年經費155,0 00千元,較上年度減列補助各縣市政府辦 理社區營造工作、社區文化深耕及社區創 新實驗等經費68,923千元。 2.文化服務替代役經費14,098千元,較上年 度減列替代役教育訓練及生活輔導管理等 經費8,006千元。 3.地方文化館第二期計畫總經費3,000,000 千元,分年辦理,97至99年度已編列1,04 6,401千元,本年度續編第4年經費320,88 0千元,較上年度減列辦理年度人才培育 課程等經費5,810千元,增列補助各縣市 政府辦理重點館舍升級及文化生活圈整合 計畫等經費5,298千元,淨計減512千元。 4.青年參與文化建設工作計畫28,900千元, 較上年度減列青年人才徵選等經費800千 元。" 2011,5303701500,269689000,視覺藝術之策劃與推動,行政院主管,文化建設委員會及所屬,表演及視覺藝術業務,文化支出,2.17.5.1, 2011,5303701600,236489000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,國際及兩岸文化交流業務,文化支出,2.17.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國際文化交流推展209,481千元,較上年 度增列建國一百年國際藝術節活動等經費 25,453千元。 2.兩岸文化交流推展27,008千元,較上年度 減列上海世界博覽會等經費36,743千元。" 2011,5303701700,1127142000,文化資產總管理處籌備業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,文化資產業務,文化支出,2.17.7.1, 2011,5303701800,90718000,新竹生活美學館業務,行政院主管,文化建設委員會及所屬,生活美學業務,文化支出,2.17.8.1, 2011,5303709800,15000000,無細項,行政院主管,文化建設委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.17.9,仍照上年度預算數編列。 2011,6403750100,129156000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般行政,國民就業支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費102,051千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,824千元。 2.基本行政工作維持費19,128千元,較上年 度減列辦理訓練課程頻道託播及編印青年 政策白皮書等經費6,500千元,增列中央 聯合辦公大樓公共設施管理費及配合行政 院組織改造作業,將重要檔案數位化等經 費1,692千元,計淨減4,808千元。 3.資訊管理7,977千元,較上年度減列資訊 服務費等經費360千元。" 2011,6403751000,69797000,青年創業輔導與創業理念培育,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,青年輔導工作,國民就業支出,2.18.2.1, 2011,6403751200,66810000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,職業訓練,國民就業支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費44,118千元,較上年度減列訓 練師4人之人事費4,565千元,增列員工薪 俸晉級差額等經費1,170千元,計淨減3,3 95千元。 2.基本行政工作維持費4,641千元,較上年 度減列房屋建築養護費125千元。 3.培育青年專業技能訓練業務經費18,051千 元,較上年度減列購置訓練設備經費485 千元,增列外聘講師鐘點費及受訓學員活 動保險費等經費2,567千元,計淨增2,082 千元。" 2011,6403759000,141000,其他設備,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,2.18.4.1, 2011,6403759800,1340000,無細項,行政院主管,青年輔導委員會及所屬,第一預備金,國民就業支出,2.18.5,仍照上年度預算數編列。 2011,3203800100,279738000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,一般行政,行政支出,2.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費259,221千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費20,517千元,較上年 度減列房屋建築養護費等86千元。" 2011,3203801000,14205000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,研究發展,行政支出,2.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理各類專案研究經費4,847千元,較上 年度減列辦理政策性專案研究經費1,380 千元。 2.民意與國情調查分析經費3,121千元,較 上年度減列辦理政府施政主軸民意調查等 經費1,030千元。 3.推動研究發展工作經費698千元,與上年 度同。 4.推動為民服務工作經費5,539千元,與上 年度同。" 2011,3203801100,6685000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,綜合計畫,行政支出,2.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研擬行政院年度施政方針經費30千元,與 上年度同。 2.推動綜合計畫作業經費1,495千元,與上 年度同。 3.加強施政計畫作業經費1,880千元,與上 年度同。 4.推動中長程計畫作業經費1,175千元,與 上年度同。 5.推動組織改造工作經費2,105千元,較上 年度減列組織改造宣導經費50千元。" 2011,3203801200,7586000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,管制考核,行政支出,2.19.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要專案追蹤管制經費667千元,較上年 度減列專案調查國內旅費40千元。 2.施政計畫管制經費3,387千元,與上年度 同。 3.行政機關考成經費1,330千元,較上年度 減列辦理行政院人權保障推動小組運作等 經費200千元。 4.國營事業考成經費917千元,較上年度減 列赴國外考察旅費6千元。 5.增進管考功能經費1,285千元,與上年度 同。" 2011,3203801300,217910000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,資訊管理,行政支出,2.19.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.統籌規劃行政資訊系統經費2,981千元, 較上年度減列參與國內外電子化政府專業 組織及學術組織等經費69千元。 2.協調各機關推動行政資訊系統經費211,21 3千元,與上年度同。 3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 動化經費1,004千元,與上年度同。 4.發展研考資訊系統經費1,777千元,較上 年度減列資訊系統維護等經費148千元。 5.規劃及管理電腦系統經費935千元,較上 年度減列資訊設備維護等經費100千元。" 2011,3203801400,37572000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府出版品管理,行政支出,2.19.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資料編印經費1,749千元,較上年度增列 編印研考雙月刊等經費338千元。 2.政府機關出版品管理經費8,308千元,較 上年度減列推動建立出版品管理制度等經 費566千元。 3.資料蒐集管理經費3,648千元,較上年度 增列推動各機關政府出版品授權及電子化 等經費170千元。 4.行政院公報發行及推廣經費23,867千元, 較上年度減列公報郵寄等經費2,158千元 。" 2011,3203801600,10696000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,地方發展,行政支出,2.19.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政維持費3,060千元,較上年度減列電 費等749千元。 2.綜合規劃經費3,434千元,較上年度減列 推動區域發展及跨域治理業務等經費1,19 5千元。 3.地方治理經費4,202千元,較上年度增列 辦理基本設施補助計畫管考等經費439千 元。" 2011,3203801700,897152000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府資通建設,行政支出,2.19.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.優質網路政府基礎服務計畫總經費846,39 0千元,分4年辦理,97至99年度已編列71 8,390千元,本年度續編最後1年經費113, 000千元,較上年度減列71,000千元。 2.國家資通安全技術服務與防護管理精進計 畫總經費1,320,000千元,分4年辦理,97 至99年度已編列990,000千元,本年度續 編最後1年經費324,000千元,較上年度減 6,000千元。 3.便捷資訊交換整合服務計畫總經費330,55 0千元,分4年辦理,97至99年度已編列26 2,550千元,本年度續編最後1年經費68,0 00千元,較上年度減列8,000千元。 4.民眾e管家計畫總經費224,000千元,分4 年辦理,97至99年度已編列179,000千元 ,本年度續編最後1年經費39,800千元, 較上年度減列15,200千元。 5.中央地方機關e網通資訊服務計畫總經費8 1,710千元,分3年辦理,98至99年度已編 列64,000千元,本年度續編最後1年經費1 7,710千元,較上年度增列1,710千元。 6.政府e公務計畫總經費1,127,800千元,分 4年辦理,97至99年度已編列852,800千元 ,本年度續編最後1年經費262,042千元, 較上年度增列7,042千元。 7.無障礙資訊服務暨數位落差評估計畫總經 費249,380千元,分4年辦理,97至99年度 已編列191,580千元,本年度續編最後1年 經費57,600千元,較上年度減列12,200千 元。 8.新增政府施政計畫管理整合平台計畫經費 15,000千元。" 2011,3203801800,85200000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,提升國人英語力建設,行政支出,2.19.9,"提升國人英語力建設計畫總經費520,000千 元,分3年辦理,99年度已編列110,000千元 ,本年度續編第2年經費85,200千元,較上 年度減列24,800千元。" 2011,3203809000,4693000,其他設備,行政院主管,研究發展考核委員會,一般建築及設備,行政支出,2.19.10.1, 2011,3203809800,300000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,第一預備金,行政支出,2.19.11,仍照上年度預算數編列。 2011,5203802100,65630000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,社會發展政策研究,科學支出,2.19.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理前瞻性跨領域整合型政策研究計畫經 費54,230千元,較上年度減列辦理跨部會 整合型重要施政議題研究等經費14,448千 元。 2.強化重要施政研究發展工作計畫經費11,4 00千元,較上年度增列補助各機關重要業 務政策研究議題等經費1,900千元。" 2011,3203810100,137078000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費120,645千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持16,433千元,較上年度 減列設施養護等經費434千元。" 2011,3203811000,4748000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案管理綜合規劃與宣導經費985千元, 較上年度減列編印檔案季刊等經費195千 元。 2.檔案管理專案培訓經費225千元,較上年 度減列訓練替代役等經費45千元。 3.檔案管理評鑑作業經費2,940千元,較上 年度增列業務輔導訪視等經費180千元。 4.研究發展與合作交流經費598千元,較上 年度減列辦理推廣檔案研究獎勵等經費28 0千元。" 2011,3203811100,1024000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案立案編目經費770千元,較上年度增 列編印檔案描述案例輯要等經費391千元 。 2.檔案徵集移轉經費254千元,較上年度減 列辦理檔案保存年限說明會等經費632千 元。" 2011,3203811200,4969000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案庫房設施輔導經費115千元,與上年 度同。 2.國家檔案描述作業經費1,082千元,較上 年度減列辦理國家檔案描述及校核等作業 經費664千元。 3.國家檔案保存修護經費3,296千元,較上 年度增列購置檔案修護保存用品50千元。 4.檔案複製儲存作業經費476千元,較上年 度減列辦理國家檔案之數位影像轉製微縮 作業等經費50千元。" 2011,3203811300,2262000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.20.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案應用制度經費145千元,較上年度減 列辦理大專院校檔案應用指導活動費用10 5千元。 2.檔案目錄彙送經費420千元,與上年度同 。 3.國家檔案開放應用經費691千元,較上年 度減列編印國家檔案應用參考服務相關資 料等經費50千元。 4.檔案展覽推廣經費1,006千元,較上年度 減列國家檔案專題研究印製等經費500千 元。" 2011,3203811400,4820000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.20.6,"本年度預算數4,820千元,較上年度減列資 訊設備委外保養維護等經費598千元。" 2011,3203811600,102685000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案數位服務計畫,行政支出,2.20.7,"國家檔案數位服務計畫總經費497,130千元 ,分4年辦理,97至99年度已編列388,630千 元,本年度續編第4年經費102,685千元,較 上年度減列國家檔案長期保存作業及發展電 子檔長期保存等經費38,356千元。" 2011,3203811900,1106000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案永續典藏與多元服務計畫,行政支出,2.20.8,"本年度預算數1,106千元,係辦理國家檔案 永續典藏與多元服務計畫總經費386,948千 元,分4年辦理,本年度編列第1年經費1,10 6千元。" 2011,3203819000,3127000,其他設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.20.9.1, 2011,3203819800,100000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.20.10,仍照上年度預算數編列。 2011,5203812100,7561000,無細項,行政院主管,檔案管理局,臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫,科學支出,2.20.11,"臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫總經費109, 800千元,分6年辦理,96至99年度已編列39 ,603千元,本年度續編第5年經費7,561千元 ,較上年度減列主題網頁建置及檔案描述作 業等經費1,755千元。" 2011,5803850100,590231000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.21.1,"本年度預算數590,231千元,均屬人事費, 與上年度同。" 2011,5803859800,100000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.21.2,仍照上年度預算數編列。 2011,3203900100,349834000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費312,413千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費14,484千元。 2.基本行政工作維持費28,175千元,較上年 度增列配合行政院組織改造,辦理辦公空 間調整及修繕等經費7,940千元。 3.資訊管理經費9,246千元,較上年度減列 購置電腦軟硬體等經費490千元。" 2011,3203901000,59155000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸協商規劃及情勢模擬經費9,496千元 ,較上年度增列協助國內外學術研究團體 舉辦研討會等經費100千元。 2.大陸情勢研判經費5,190千元,較上年度 增列辦理大陸情勢研判國際研討會等經費 134千元。 3.政策規劃經費5,886千元,較上年度增列 委託研究兩岸情勢、邀訪大陸涉台人員及 協助民間團體辦理研討會等經費352千元 。 4.調查研究及人才培訓經費9,287千元,較 上年度減列辦理民意調查等經費900千元 。 5.推動資訊及研究中心業務經費8,305千元 ,較上年度減列購置兩岸關係研究資料及 資訊設備等經費3,478千元。 6.兩岸議題國內外智庫間合作規劃經費9,13 2千元,較上年度增列邀請國外著名智庫 舉行多邊或雙邊對話交流之會議與座談等 經費600千元。 7.強化兩岸政策溝通機制及加強大陸政策前 瞻規劃研究經費11,859千元,較上年度增 列辦理兩岸情勢變遷與發展之政策模擬、 溝通宣導及大型民調等經費6,119千元。" 2011,3203901200,71314000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸經貿議題之協商規劃及推動與後續執 行經費14,000千元,較上年度增列委託研 究大陸政策及協商策略議題等經費2,000 千元。 2.兩岸經貿策略研究評估及政策規劃與推動 經費12,500千元,較上年度增列委託研究 兩岸經貿中長程發展策略與政策落實及評 估議題等經費2,497千元。 3.加強兩岸經貿政策說明及溝通經費15,562 千元,較上年度增列辦理兩岸經貿協商說 明會及執行成果發表等經費326千元。 4.加強對台商之輔導、聯繫及服務工作經費 19,450千元,較上年度減列大陸台商輔導 服務工作及辦理台商經貿座談會等經費46 0千元。 5.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費7, 000千元,較上年度增列委託研究兩岸經 貿情勢及大陸經濟動態資訊等經費1,405 千元。 6.協助經貿團體辦理兩岸經貿交流相關事務 經費2,802千元,較上年度減列協助經貿 團體辦理兩岸經貿交流活動及座談會等經 費1,124千元。" 2011,3203901300,298977000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.22.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經 費3,410千元,與上年度同。 2.兩岸交流法規之研擬、協調及審議經費9, 159千元,較上年度增列研究與蒐集大陸 法政資料等經費1,939千元。 3.督導及協調中介團體經費3,653千元,與 上年度同。 4.大陸事務其他法政事項經費6,755千元, 較上年度增列法制人才培訓及協助處理兩 岸突發事件等經費1,955千元。 5.對財團法人海峽交流基金會捐助經費256, 000千元,較上年度增列辦理兩岸協商談 判及提供民眾相關服務等經費25,977千元 。 6.兩岸法政協商議題與相關政策調整之研析 、規劃及溝通經費20,000千元,較上年度 增列辦理兩岸政策與協議之溝通說明及宣 導等經費904千元。" 2011,3203901400,233778000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.22.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.港澳政策之研究及規劃經費4,755千元, 較上年度增列加強對外溝通及辦理港澳聯 繫相關事宜等經費534千元。 2.港澳交流事務之協調及執行經費18,875千 元,較上年度減列辦理邀請港澳各界重要 團體來台交流等經費2,752千元。 3.臺港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 193,352千元,較上年度減列人事費2,572 千元,增列臺港澳交流活動等經費3,710 千元,計淨增1,138千元。 4.強化臺港協商溝通機制經費16,796千元, 較上年度增列協助台港澳民間團體辦理經 貿文化交流等經費5,027千元。" 2011,3203901500,80000000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.22.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.大陸政策之教育及宣導經費29,908千元, 較上年度增列辦理大陸政策宣導等經費6, 229千元。 2.新聞發布及聯繫經費7,585千元,較上年 度增列辦理新聞輿情研析及編印大陸政策 說明資料等經費2,238千元。 3.國外聯繫及海外宣導經費10,115千元,較 上年度減列對海內外團體之捐助等經費3, 097千元。 4.提供諮詢服務經費8,594千元,與上年度 同。 5.兩岸協商互動之溝通及宣導經費23,798千 元,較上年度減列辦理兩岸協商議題與成 果之溝通及宣導等經費2,224千元。" 2011,3203909000,3200000,土地購置,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.22.7.1, 2011,3203909800,1800000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.22.8,仍照上年度預算數編列。 2011,5203902100,13330000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟發展政策研究,科學支出,2.22.9,"新增委託研究大陸與兩岸經濟結構性議題及 辦理強化資源整合計畫等經費13,330千元。" 2011,5303901100,78054000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.22.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸文教議題之協商與策略規劃及研議經 費7,456千元,較上年度增列委託研究兩 岸文教協商議題等經費1,160千元。 2.文教交流活動之輔導經費2,480千元,較 上年度增列辦理加強對我國學生宣導與輔 導等經費1,700千元。 3.大陸台商子女教育之輔導經費10,550千元 ,較上年度增列辦理協助大陸台商學校成 立台灣文化教育中心等經費2,300千元。 4.兩岸資訊交流及文教業務其他事項經費30 ,568千元,較上年度增列辦理兩岸故事影 像展活動等經費6,304千元。 5.補助中華發展基金經費27,000千元,較上 年度減列3,000千元。" 2011,5903920100,291478000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費274,434千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,500千元。 2.基本行政工作維持費15,766千元,較上年 度減列辦公大樓管理費等406千元。 3.車輛管理維護費1,278千元,較上年度減 列油料等經費303千元。" 2011,5903921000,13602000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.23.2.1, 2011,5903929000,1461000,其他設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.23.3.1, 2011,5903929800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.23.4,仍照上年度預算數編列。 2011,5903930100,89768000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費79,443千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費10,325千元,較上年 度減列水電費、通訊費、國內旅費及購置 資料庫伺服主機等經費1,489千元。    " 2011,5903930200,9973000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,綜合企劃業務,其他經濟服務支出,2.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研擬消費者保護計畫暨審議消費者保護方 案經費106千元,較上年度減列辦理座談 會等經費210千元。 2.消費者保護教育宣導及人才培訓經費4,24 5千元,較上年度減列教育訓練及宣導等 經費1,229千元。 3.推動國際消費者事務合作及交流經費1,23 1千元,較上年度減列國外旅費14千元。 4.消費者保護資料之蒐集、出版及建立經費 335千元,較上年度增列報告撰寫及印製 等經費133千元。 5.消費者保護議題專案研究調查經費387千 元,與上年度同。 6.推動消費者保護資訊業務暨志工服務業務 經費3,669千元,較上年度減列購置資訊 設備等經費600千元,增列建置虛擬私有 網路(VPM)等經費623千元,計淨增23千元 。  " 2011,5903930300,5349000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,督導業務,其他經濟服務支出,2.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消費者保護工作督導協調推動經費1,200 千元,較上年度增列考評作業等經費176 千元。 2.健全消費者服務中心之功能經費440千元 ,較上年度減列資料印製等經費116千元 。 3.協調督導消費者權益或申訴事項經費1,77 8千元,較上年度減列訪問港澳地區消費 者保護機關或團體等經費266千元。 4.消費者保護團體之輔導及評定經費1,488 千元,較上年度減列獎勵優良消費者保護 團體經費322千元。 5.執行消費者保護資料之定期公告經費443 千元,與上年度同。" 2011,5903930400,1256000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,法制業務,其他經濟服務支出,2.24.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.相關消費者保護法制之研修及審查經費53 3千元,較上年度減列辦理審查會等經費2 8千元。 2.消費者保護法規疑義釋答及法制作業宣導 經費302千元,較上年度減列辦理消費者 保護教育研習等經費38千元。 3.法規、判決(例)與重要案例資料之蒐集及 整理經費421千元,與上年度同。" 2011,5903930500,1925000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,消費者保護官業務,其他經濟服務支出,2.24.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消費者保護官之培訓及職權加強經費236 千元,較上年度減列通訊費及文具紙張等 經費45千元。 2.消費者保護官之協調聯繫經費775千元, 較上年度減列通訊費65千元。 3.消費爭議調解委員會推動及輔導經費89千 元,較上年度減列國內旅費60千元。 4.市售商品品質衛生標示之調查經費825千 元,與上年度同。" 2011,5903939000,586000,交通及運輸設備,行政院主管,消費者保護委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.24.6.1, 2011,5903939800,200000,無細項,行政院主管,消費者保護委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.24.7,仍照上年度預算數編列。 2011,3203950100,336249000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費247,589千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及員工參加全民健康保 險之保險費等5,000千元。 2.基本行政工作維持費88,660千元,較上年 度減列購置辦公設備等經費8,062千元。" 2011,3203951000,78045000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費1, 111千元,較上年度減列舉辦政府採購法 規說明會等經費458千元。 2.健全技師及工程技術管理法規經費8,212 千元,較上年度減列推廣技術服務廠商履 約績效評鑑等經費1,588千元。 3.健全與落實政府採購法規及制度經費4,14 5千元,較上年度減列印製政府採購法令 彙編等經費905千元。 4.建立營建物價調整機制經費1,370千元, 較上年度減列舉辦營建工程採購說明會等 經費374千元。 5.推動政府採購及公共工程網路化經費13,2 81千元,較上年度減列建置政府採購共用 資料庫等經費3,615千元。 6.公共工程法制業務經費1,124千元,較上 年度減列資料印製費等281千元。 7.中央採購稽核小組業務經費4,534千元, 較上年度減列舉辦工程採購稽核座談會等 經費281千元。 8.採購申訴審議委員會經費44,268千元,與 上年度同。" 2011,3203952000,109973000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫審議經費4,686千元,較上 年度減列辦理工程現勘所需出席費等945 千元。 2.公共工程技術之建置與提昇經費16,935千 元,較上年度減列建置風災復建技術與性 能規範準則等研究計畫經費7,970千元。 3.協助各機關推動愛台12建設中程計畫總經 費427,262千元,分年辦理,98及99年度 已編列181,886千元,本年度續編第3年經 費83,496千元,較上年度減列7,048千元 。 4.公共工程技術鑑定業務經費4,856千元, 與上年度同。" 2011,3203953000,20528000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.25.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫執行之協調及考核經費1,41 7千元,較上年度減列建置管考檔案之臨 時人員酬金等50千元。 2.公共工程品質管理計畫經費16,705千元, 較上年度減列辦理營造業基礎技術人員訓 練等經費8,121千元。 3.建立公共工程管理資訊體系經費2,406千 元,較上年度減列購置資訊系統設備等經 費53千元。" 2011,3203959800,3500000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.25.5,仍照上年度預算數編列。 2011,3703970100,251449000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費176,096千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費75,353千元,較上年 度減列辦公大樓水電費及油料費等1,744 千元。" 2011,3703970200,173454000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃原住民族政策與制度經費135,99 9千元,較上年度減列辦理原住民族部落 永續發展業務等經費1,355千元。 2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 18,020千元,較上年度減列資訊系統維護 等經費951千元。 3.推動原住民族國際交流經費19,435千元, 較上年度增列推動原住民族國際藝文交流 活動等經費7,831千元。" 2011,3703970500,1876796000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟及公共建設業務,民政支出,2.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃輔導原住民經濟開發經費21,089千元 ,較上年度減列辦理東埔活動中心環境設 施改善等經費3,722千元。 2.規劃輔導原住民經濟及產業發展經費429, 340千元,較上年度減列辦理原住民族經 濟及產業發展業務等經費35,357千元。 3.原住民技藝研習中心營運管理經費11,708 千元,較上年度減列辦理房舍修繕工程等 經費2,213千元。 4.原住民族住宅改善及部落遷建計畫經費30 3,950千元,較上年度減列43,050千元, 包括: (1)原住民族住宅改善計畫總經費1,155,4 73千元,分年辦理,98及99年度已編列 581,473千元,本年度續編第3年經費24 3,950千元,較上年度減列43,050千元 。 (2)原住民族部落遷建計畫經費60,000千 元,與上年度同。 5.聯絡道路及飲用水設施改善計畫經費605, 598千元,較上年度減列70,239千元,包 括: (1)原住民族集居部落主要聯外道路改善 計畫總經費1,849,700千元,分年辦理 ,96至99年度已編列1,109,700千元, 本年度續編第5年經費299,761千元,較 上年度減列70,239千元。 (2)原住民公共設施改善計畫經費305,837 千元,與上年度同。 6.原住民族部落永續發展造景計畫經費505, 111千元,較上年度減列辦理部落生活新 風貌建設等經費96,228千元。" 2011,3703970600,349251000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.26.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民保留地規劃開發經費269,207千元 ,較上年度增列136,599千元,包括: (1)原住民保留地規劃開發經費76,207千 元,較上年度增列補助地方政府辦理原 住民族部落土地規劃管理等經費20,599 千元。 (2)邵族文化傳承及發展實施計畫總經費5 53,000千元,分年辦理,98及99年度已 編列163,100千元,本年度續編第3年經 費193,000千元,較上年度增列116,000 千元。 2.原住民保留地管理輔導經費33,838千元, 較上年度減列辦理原住民保留地測量分割 等經費10,547千元。 3.原住民保留地土地利用經費46,206千元, 較上年度增列辦理原住民族傳統知識保護 業務等經費5,156千元。" 2011,3703970800,546000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.26.5,"本年度預算數546,000千元,係補助原住民 族鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住 民族地區基本建設等經費,與上年度同。" 2011,3703978100,389205000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會,非營業特種基金,民政支出,2.26.6.1, 2011,3703979800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.26.7,仍照上年度預算數編列。 2011,5103970300,1250467000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.26.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族教育協調與發展經費1,146,593 千元,係依原住民族教育法第9條規定編 列之辦理原住民族教育經費,較上年度增 列48,534千元,包括: (1)辦理原住民族語言振興計畫總經費719 ,000千元,分6年辦理,97至99年度已 編列385,830千元,本年度續編第4年經 費114,903千元,較上年度減列4,497千 元。 (2)辦理創造原住民族數位機會計畫總經 費209,600千元,分4年辦理,97至99年 度已編列161,600千元,本年度編列最 後1年經費45,974千元,較上年度增列5 ,974千元。 (3)都市原住民發展計畫總經費983,500千 元,分年辦理,98及99年度已編列329, 300千元,本年度續編第3年經費106,29 0千元,與上年度同。 (4)辦理原住民族教育推展計畫經費879,4 26千元,較上年度增列辦理原住民族人 才培育訓練等經費47,057千元。 2.原住民文化維護與發展經費103,874千元 ,較上年度增列37,551千元,包括: (1)辦理文化維護與發展計畫經費31,250 千元,較上年度增列輔導文化創意產業 等經費26,250千元。 (2)推動原住民族文化振興發展計畫(第二 期)總經費1,015,700千元,分6年辦理 ,97至99年度已編列178,616千元,本 年度續編第4年經費72,624千元,較上 年度增列11,301千元。" 2011,6203970400,1791061000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,社會救助支出,2.26.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強原住民醫療衛生保健服務經費735,29 1千元,較上年度增列補助原住民參加全 民健康保險之保險費等125,075千元。 2.推動原住民社會福利服務經費1,030,310 千元,較上年度增列36,393千元,包括: (1)辦理原住民族社會安全發展計畫總經 費6,612,607千元,分年辦理,98及99 年度已編列3,182,643千元,本年度續 編第3年老年基本保證年金等經費1,006 ,310千元,較上年度增列36,393千元。 (2)強化原住民基本生活安全經費24,000 千元,與上年度同。 3.原住民就業服務經費25,460千元,較上年 度減列辦理原住民就業狀況調查與政策研 究分析等經費3,622千元。" 2011,6203970900,440182000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,社會救助支出,2.26.10,"本年度預算數440,182千元,係辦理公益彩 券回饋金運用及輔導原住民族就業等經費, 較上年度減列如列數。" 2011,3703960100,68882000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,一般行政,民政支出,2.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費29,031千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費39,851千元,較上年 度增列辦理園區環境影響評估等經費7,23 5千元。" 2011,3703960200,58035000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,藝術展示表演及教育推廣業務,民政支出,2.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藝術展示表演業務經費43,577千元,較上 年度減列台灣原住民族數位典藏等經費4, 487千元。 2.教育推廣業務經費14,458千元,較上年度 增列舉辦原住民族青少年文化生活體驗營 活動等經費3,297千元。" 2011,3703969000,28971000,營建工程,行政院主管,文化園區管理局,一般建築及設備,民政支出,2.27.3.1, 2011,3703969800,500000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,第一預備金,民政支出,2.27.4,仍照上年度預算數編列。 2011,5303980100,184762000,無細項,行政院主管,體育委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,030千元,較上年度增列 職員5人之人事費6,506千元。 2.基本行政工作維持費43,732千元,較上年 度減列體育聯合辦公大樓電梯、機電等維 護經費1,021千元。" 2011,5303981000,49428000,無細項,行政院主管,體育委員會及所屬,體育行政業務,文化支出,2.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.體育行政及督導經費13,202千元,較上年 度減列購置資訊設備等經費1,254千元。 2.擴增體育運動資源經費15,376千元,較上 年度減列體育文物史料編撰等經費8,493 千元。 3.加強國民體育宣導經費15,300千元,較上 年度減列國內外體育賽事或活動之轉播等 經費2,072千元。 4.加強體育人才培育經費5,550千元,較上 年度增列培養體育行政人員國際專業能力 等經費75千元。" 2011,5303982000,290016000,推展全民運動,行政院主管,體育委員會及所屬,國家體育建設,文化支出,2.28.3.1, 2011,5303983000,61284000,無細項,行政院主管,體育委員會及所屬,國家體育場管理處,文化支出,2.28.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費24,316千元,較上年度核實減 列人事費2,120千元。 2.基本行政工作維持費36,968千元,較上年 度減列保全管理系統等經費5,292千元。" 2011,5303989800,3200000,無細項,行政院主管,體育委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.28.5,仍照上年度預算數編列。 2011,3703990100,162674000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費93,754千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,220千元。 2.基本行政工作維持費68,920千元,較上年 度減列辦公廳舍維護等經費2,266千元。" 2011,3703991000,256291000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,2.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃客家政策及法規經費62,257千元 ,較上年度增列2,116千元,包括: (1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費2 1,956千元,較上年度增列辦理客家貢 獻獎評選、頒獎及行銷活動等經費7,65 6千元。 (2)客家文化振興第2期計畫─知識體系發 展計畫總經費146,984千元,分6年辦理 ,97至99年度已編列64,191千元,本年 度續編第4年經費24,351千元,較上年 度減列190千元。 (3)數位台灣客家庄─台灣客家圖書數位 典藏計畫總經費14,000千元,分5年辦 理,97至99年度已編列6,900千元,本 年度續編第4年經費2,100千元,較上年 度減列200千元。 (4)新增辦理「臺灣客家知識體系深耕計 畫」總經費57,550千元,分3年辦理, 本年度編列第1年經費13,850千元。 (5)上年度辦理台灣客家族群聚落、歷史 及社會變遷之研究計畫預算業已編竣, 所列19,000千元如數減列。 2.客家文化資產之規劃與協調經費38,594千 元,較上年度減列797千元,包括: (1)辦理客家文化資產保存及運用等經費1 3,448千元,較上年度增列保存台灣客 家重要史料及文獻等經費30千元。 (2)客家文化振興第2期計畫─客庄文化資 源普查計畫總經費112,917千元,分6年 辦理,97至99年度已編列50,479千元, 本年度續編第4年經費18,364千元,較 上年度減列143千元。 (3)數位台灣客家庄─行銷推廣典藏計畫 總經費27,574千元,分5年辦理,97至9 9年度已編列15,792千元,本年度續編 第4年經費3,782千元,較上年度減列68 4千元。 (4)數位台灣客家庄─台灣客庄文化數位 化典藏計畫總經費20,000千元,分5年 辦理,97至99年度已編列9,000千元, 本年度續編第4年經費3,000千元,與上 年度同。 3.客家特色產業發展第2期計畫總經費923,8 25千元,分6年辦理,97至99年度已編列3 91,572千元,本年度續編第4年經費155,4 40千元,較上年度減列4,611千元。" 2011,3703992000,63211000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,海外合作交流,民政支出,2.29.3,"海外合作交流第2期計畫總經費327,037千元 ,分6年辦理,97至99年度已編列110,337千 元,本年度續編第4年經費63,211千元,較 上年度增列7,041千元。" 2011,3703999800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.29.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2011,5303993000,1514792000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.29.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家文化振興第2期計畫─文藝發展計畫 總經費1,449,500千元,分6年辦理,97至 99年度已編列588,144千元,本年度續編 第4年經費246,542千元,較上年度增列7, 812千元。 2.推展客家語言教育業務經費194,826千元 ,較上年度增列18,671千元,包括: (1)客家語言發展第2期計畫總經費1,041, 391千元,分6年辦理,97至99年度已編 列403,225千元,本年度續編第4年經費 185,749千元,較上年度增列20,778千 元。 (2)全球華人之客家語言文化數位計畫總 經費76,493千元,分5年辦理,97至99 年度已編列38,240千元,本年度續編第 4年經費9,077千元,較上年度減列2,10 7千元。 3.推展及輔助客語傳播媒體業務經費686,10 5千元,較上年度減列15,507千元,包括 : (1)客家傳播發展第2期計畫總經費4,214, 507千元,分6年辦理,97至99年度已編 列1,878,350千元,本年度續編第4年經 費684,005千元,較上年度減列15,507 千元。 (2)數位台灣客家庄─台灣客家影音數位 典藏計畫總經費16,400千元,分5年辦 理,97至99年度已編列6,300千元,本 年度續編第4年經費2,100千元,與上年 度同。 4.協助營造客家文化生活環境經費387,319 千元,較上年度增列69,351千元,包括: (1)客家文化生活環境營造計畫總經費3,6 74,300千元,分6年辦理,97至99年度 已編列1,064,529千元,本年度續編第4 年經費383,961千元,較上年度增列69, 432千元。 (2)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導 及審查工作等經費3,358千元,較上年 度減列81千元。" 2011,5303994000,1296356000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,台灣客家文化中心規劃興建,文化支出,2.29.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費31,634千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費8,895千元,較上年 增列購置資訊軟硬體設備等經費1,367千 元。 3.客家文物典藏及教育推廣經費3,105千元 ,較上年度減列辦理客家文物典藏管理及 建置資訊系統等經費2,017千元。 4.台灣南北客家文化園區設置及業務推展經 費1,252,722千元,較上年度增列520,272 千元,包括: (1)臺灣客家文化中心─六堆園區計畫總 經費1,750,000千元,分年辦理,以前 年度已編列1,543,269千元,本年度續 編最後1年經費206,400千元,較上年度 減列28,869千元。 (2)臺灣客家文化中心─苗栗園區計畫總 經費2,250,000千元,分年辦理,以前 年度已編列1,299,509千元,本年度續 編最後1年經費950,000千元,較上年度 增列530,491千元。 (3)六堆園區營運管理計畫經費68,450千 元,較上年度減列公共設施及系統設備 維護保養等經費6,759千元。 (4)苗栗園區營運管理計畫經費27,872千 元,較上年度增列委託研究客家文化創 意產業及辦理文化資產典藏保存等經費 25,409千元。" 2011,3304010100,1763302000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,183,699千元,較上年度減 列約聘人員1人之人事費等經費516千元。 2.基本行政工作維持費294,811千元,較上 年度增列院區電信資訊網路、電視轉播及 水電管線線槽建置等經費10,650千元。 3.進修訓練經費7,045千元,與上年度同。 4.公共關係等秘書業務經費52,621千元,較 上年度增列多媒體簡報系統維護更新及國 會珍貴史料展品更換裱褙等經費3,608千 元。 5.資訊管理業務經費225,126千元,較上年 度減列數據線路租金、國會寬頻網路及選 民服務等應用系統維護等經費12,832千元 。" 2011,3304010200,281715000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, 2011,3304010300,10145000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費4,105千元,較上年度減列 一般事務費150千元。 2.委員會議事經費6,040千元,較上年度減 列一般事務費200千元。" 2011,3304010400,5780000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制諮詢業務經費4,130千元,較上年度 減列一般事務費200千元。 2.預算諮詢業務經費1,650千元,與上年度 同。" 2011,3304010500,44907000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.圖書管理經費38,737千元,較上年度增列 委員問政專輯及立法報章資料專輯光碟製 作等經費677千元。 2.議政博物管理經費6,170千元,較上年度 減列委辦費180千元。" 2011,3304010600,25451000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報行政經費8,801千元,較上年度減列 記錄支援人員速記整理費等經費139千元 。 2.文書印刷經費16,650千元,較上年度減列 印刷耗材及印刷設備維護等經費2,200千 元。" 2011,3304010700,13440000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,440千元,係按各黨團委員 席次補助各黨團運作所需經費,較上年度減 列委員1人之相關經費120千元。" 2011,3304019000,8000000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, 2011,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 2011,3405010100,910262000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費501,571千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 1,902千元。 2.基本行政工作維持費27,004千元,較上年 度減列替代役宿舍租金等784千元。 3.辦理司法行政業務經費140,977千元,較 上年度減列辦理辦公廳室整修等經費31,2 47千元。 4.辦理電腦資訊作業經費240,710千元,較 上年度減列163,979千元,包括: (1)新增司法院暨所屬各機關電腦及周邊 設備汰換計畫總經費355,718千元,分5 年辦理,本年度編列第1年經費75,817 千元。 (2)各級法院審判資料建檔計畫總經費130 ,000千元,分5年辦理,97至99年度已 編列85,976千元,本年度續編第4年經 費36,692千元,較上年度減列5,300千 元。 (3)司法院暨所屬各機關UNIX主機汰換計 畫總經費55,000千元,分3年辦理,98 至99年度已編列40,000千元,本年度續 編最後1年經費15,000千元,較上年度 減列5,000千元。 (4)辦理電腦資訊作業等經費113,201千元 ,較上年度減列購置網路核心交換器等 經費88,334千元。 (5)上年度單一登錄系統整合作業等預算 業已編竣,所列141,162千元如數減列 。" 2011,3405011000,6957000,無細項,司法院主管,司法院,大法官議事業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數6,957千元,係辦理憲法及其 他法令解釋業務經費,較上年度增列大法官 解釋原卷掃描建檔等經費680千元。" 2011,3405011300,4439000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事行政及法案研修經費3,788千元 ,較上年度減列研究修正強制執行法等經 費618千元。 2.捐助民間機構及團體經費651千元,較上 年度減列捐助地區公證人公會等經費34千 元。" 2011,3405011400,5098000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數5,098千元,係辦理刑事行政 及法案研修業務經費,與上年度同。" 2011,3405011500,4575000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費4,430 千元,較上年度減列編印智慧財產訴訟新 制相關論文彙編等經費492千元。 2.捐助民間機構及團體經費145千元,較上 年度減列捐助台灣行政法學會等經費8千 元。" 2011,3405011600,5404000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事行政與法案研修業務經費 3,504千元,較上年度減列研修家事事件 法等經費146千元。 2.捐助民間機構及團體經費1,900千元,較 上年度減列捐助協助法院辦理安置輔導業 務機構等經費7,600千元。" 2011,3405011700,14826000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研究改進司法制度業務經費12,450千 元,較上年度減列蒐集及複製司法文物等 經費4,250千元。 2.捐助民間機構及團體經費2,376千元,較 上年度減列捐助民間法學團體對司法興革 著有貢獻者等經費209千元。" 2011,3405019000,3033000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.8.1, 2011,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.9,仍照上年度預算數編列。 2011,6305011900,906399000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.10,"本年度預算數906,399千元,係捐助財團法 人法律扶助基金會經費,較上年度減列12,4 28千元。" 2011,7605011900,164677000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.11,"本年度預算數164,677千元,係辦理司法官 退休退養給付經費,較上年度減列23,381千 元。" 2011,3405050100,546231000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費507,909千元,較上年度增列 職員10人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費27,699千元。 2.基本行政工作維持費16,954千元,較上年 度減列公務車養護等經費139千元。 3.辦理司法行政業務經費21,368千元,較上 年度減列辦理辦公廳室整修等經費5,816 千元。" 2011,3405051000,7311000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,443千元,較上 年度減列印製資料書表等經費122千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,475千元,較上 年度減列印製資料書表等經費107千元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 經費393千元,與上年度同。" 2011,3405059000,0,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, 2011,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3405100100,158598000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費145,947千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 6,865千元。 2.基本行政工作維持費5,717千元,較上年 度增列租賃公務車輛等經費124千元。 3.辦理司法行政業務經費6,934千元,較上 年度減列辦理辦公廳室整修等經費4,717 千元。" 2011,3405101000,3973000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,973千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列購置文具紙張等經 費244千元。" 2011,3405109000,44000,其他設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, 2011,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3405110100,258986000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費202,068千元,較上年度核實 減列人事費852千元。 2.基本行政工作維持費51,396千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費72千元。 3.辦理司法行政業務經費5,522千元,較上 年度減列電腦設備養護等經費120千元。" 2011,3405111000,6920000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數6,920千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列購置文具紙張等經 費939千元。" 2011,3405118500,222969000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.4.3,"臺北高等行政法院興建辦公廳室計畫總經費 1,512,596千元,分6年辦理,94至97年度已 編列362,694千元,本年度續編第5年經費22 2,969千元,較上年度增列222,969千元。" 2011,3405119000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.4.1, 2011,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.5,仍照上年度預算數編列。 2011,3405120100,129121000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費115,555千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 1,252千元。 2.基本行政工作維持費6,804千元,較上年 度增列公務車養護等經費64千元。 3.辦理司法行政業務經費6,762千元,較上 年度減列法官健康檢查等經費168千元。" 2011,3405121000,3144000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數3,144千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列印製資料書表等經 費781千元。" 2011,3405129000,166000,其他設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, 2011,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3405130100,163947000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費139,813千元,較上年度核實 減列人事費8,790千元。 2.基本行政工作維持費9,788千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費71千元。 3.辦理司法行政業務經費14,346千元,較上 年度增列辦理辦公廳室整修等經費4,738 千元。" 2011,3405131000,4923000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數4,923千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列購置文具紙張等經 費1,914千元。" 2011,3405139000,1876000,其他設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, 2011,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3405200100,96783000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費91,254千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費5, 314千元。 2.基本行政工作維持費3,175千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費40千元。 3.辦理司法行政業務經費2,354千元,較上 年度增列辦理司法業務交流等經費103千 元。" 2011,3405201000,1387000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理懲戒案件審議業務經費1,132千元, 較上年度減列購置文具紙張等經費68千元 。 2.辦理懲戒案件調查業務經費255千元,與 上年度同。" 2011,3405209000,377000,其他設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, 2011,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3405250100,69350000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費50,250千元,較上年度核實減 列人事費1,511千元。 2.基本行政工作維持費16,273千元,較上年 度增列替代役宿舍租金等100千元。 3.辦理司法行政業務經費2,827千元,較上 年度減列購置文具紙張等經費243千元。" 2011,3405251000,46586000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數46,586千元,係辦理司法人員 研習業務經費,較上年度增列租用大型會議 室等經費506千元。" 2011,3405258500,270944000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.8.3,"司法院司法人員研習所興建辦公廳舍計畫總 經費1,863,011千元,分年辦理,92至97年 度已編列445,000千元,本年度續編第6年經 費270,944千元,較上年度增列270,944千元 。" 2011,3405259000,39000,其他設備,司法院主管,司法人員研習所,一般建築及設備,司法支出,4.8.4.1, 2011,3405259800,300000,無細項,司法院主管,司法人員研習所,第一預備金,司法支出,4.8.5,仍照上年度預算數編列。 2011,3405260100,175548000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費127,754千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 9,860千元。 2.基本行政工作維持費37,062千元,較上年 度增列公務車養護等經費141千元。 3.辦理司法行政業務經費10,732千元,較上 年度減列辦理職務宿舍整修等經費3,796 千元。" 2011,3405261000,9447000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,326千元,較上 年度減列購置法律圖書等經費1,002千元 。 2.辦理刑事案件業務經費2,571千元,較上 年度減列購置法律圖書等經費997千元。 3.辦理行政訴訟業務經費3,550千元,與上 年度同。" 2011,3405269000,72000,其他設備,司法院主管,智慧財產法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, 2011,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3405300100,1466436000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,303,133千元,較上年度增 列職員12人之人事費、員工薪俸晉級差額 及退休離職儲金等經費11,374千元。 2.基本行政工作維持費36,876千元,較上年 度增列公務車養護等經費298千元。 3.辦理司法行政業務經費126,427千元,較 上年度增列辦理辦公廳室整修等經費1,84 7千元。" 2011,3405301000,50183000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,615千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費35,532千元,較上 年度增列購置審判設備等經費716千元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 1,036千元,與上年度同。" 2011,3405301500,25000000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,冤獄賠償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數25,000千元,係辦理冤獄賠償 經費,與上年度同。" 2011,3405309000,143000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.4.1, 2011,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.5,仍照上年度預算數編列。 2011,3405310100,561479000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費536,660千元,較上年度增列 職員10人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費33,212千元。 2.基本行政工作維持費11,156千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費136千元。 3.辦理司法行政業務經費13,663千元,較上 年度減列辦理辦公廳室整修等經費2,345 千元。" 2011,3405311000,21039000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費5,278千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費15,761千元,較上 年度減列購置審判設備等經費133千元。" 2011,3405319000,3040000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, 2011,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3405320100,375720000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費355,021千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 14,149千元。 2.基本行政工作維持費9,061千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費28千元。 3.辦理司法行政業務經費11,638千元,較上 年度增列辦理辦公廳室整修等經費101千 元。" 2011,3405321000,13074000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,315千元,較上 年度減列印製資料書表等經費102千元。 2.辦理刑事案件業務經費9,759千元,較上 年度減列印製資料書表等經費132千元。" 2011,3405329000,6320000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, 2011,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3405330100,427849000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費402,423千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 12,360千元。 2.基本行政工作維持費13,660千元,較上年 度增列影印機等事務機器租金等578千元 。 3.辦理司法行政業務經費11,766千元,較上 年度減列辦理辦公廳室整修等經費5,482 千元。" 2011,3405331000,17453000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,673千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費13,780千元,較上 年度減列國內旅費等384千元。" 2011,3405339000,204000,其他設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, 2011,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3405340100,129396000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費119,380千元,較上年度增列 職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費3,266千元。 2.基本行政工作維持費4,640千元,較上年 度增列公務車養護等經費111千元。 3.辦理司法行政業務經費5,376千元,較上 年度增列辦理辦公廳室整修等經費1,225 千元。" 2011,3405341000,7215000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,169千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費100千元。 2.辦理刑事案件業務經費5,046千元,較上 年度減列印製資料書表等經費112千元。" 2011,3405349000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, 2011,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3405410100,1382309000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,283,536千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費45,612千元。 2.基本行政工作維持費46,790千元,較上年 度減列公務汽機車養護等經費109千元。 3.辦理司法行政業務經費51,983千元,較上 年度減列辦理辦公廳室整修等經費20,337 千元。" 2011,3405411000,138139000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費60,616千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費974千元。 2.辦理刑事案件業務經費25,925千元,較上 年度減列印製資料書表等經費558千元。 3.辦理民事執行業務經費51,598千元,較上 年度減列辦理民執業務委外拍賣變賣代辦 等經費224千元。" 2011,3405411200,8108000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費724千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,384 千元,與上年度同。" 2011,3405411400,2854000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.15.4,"本年度預算數2,854千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2011,3405419000,616000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.5.1, 2011,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.6,仍照上年度預算數編列。 2011,3405420100,578769000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費535,750千元,較上年度增列 職員13人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費10,020千元。 2.基本行政工作維持費21,162千元,較上年 度增列購置公務車油料等經費196千元。 3.辦理司法行政業務經費21,857千元,較上 年度增列法官健康檢查等經費563千元。" 2011,3405421000,76715000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費36,052千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費327千元。 2.辦理刑事案件業務經費17,319千元,較上 年度增列購置審判設備等經費321千元。 3.辦理民事執行業務經費23,344千元,與上 年度同。" 2011,3405421200,5723000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費439千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,284 千元,與上年度同。" 2011,3405421400,882000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.16.4,"本年度預算數882千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2011,3405429000,803000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.5.1, 2011,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.6,仍照上年度預算數編列。 2011,3405430100,1019150000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費941,739千元,較上年度增列 職員16人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費45,059千元。 2.基本行政工作維持費36,471千元,較上年 度減列租賃公務車輛等經費1,665千元。 3.辦理司法行政業務經費40,940千元,較上 年度增列辦理辦公廳室整修等經費892千 元。" 2011,3405431000,120508000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費56,364千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費1,273千元 。 2.辦理刑事案件業務經費30,127千元,較上 年度增列購置審判設備等經費376千元。 3.辦理民事執行業務經費34,017千元,較上 年度減列辦理民執業務委外拍賣變賣代辦 等經費569千元。" 2011,3405431200,8325000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,少年事件處理,司法支出,4.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,651千元, 與上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,674 千元,與上年度同。" 2011,3405431400,819000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.17.4,"本年度預算數819千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2011,3405439000,8476000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣板橋地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.5.1, 2011,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣板橋地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.6,仍照上年度預算數編列。 2011,3405470100,740094000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費681,952千元,較上年度增列 職員14人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費11,521千元。 2.基本行政工作維持費25,449千元,較上年 度增列辦公廳室租金等5,929千元。 3.辦理司法行政業務經費32,693千元,較上 年度增列辦理辦公廳室整修等經費4,982 千元。" 2011,3405471000,111400000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費40,652千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費1,702千元 。 2.辦理刑事案件業務經費28,914千元,較上 年度減列印製資料書表等經費190千元。 3.辦理民事執行業務經費41,834千元,較上 年度減列辦理民執業務委外拍賣變賣代辦 等經費1,234千元。" 2011,3405471200,10031000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年事件處理,司法支出,4.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費792千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費9,239 千元,與上年度同。" 2011,3405471400,1434000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.18.4,"本年度預算數1,434千元,係辦理公證及提 存業務經費,較上年度減列印製資料書表等 經費153千元。" 2011,3405479000,4624000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.5.1, 2011,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.6,仍照上年度預算數編列。 2011,3405480100,384363000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費358,930千元,較上年度增列 職員11人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費13,857千元。 2.基本行政工作維持費11,112千元,較上年 度增列租賃公務車輛等經費679千元。 3.辦理司法行政業務經費14,321千元,較上 年度增列電腦設備養護等經費151千元。" 2011,3405481000,40385000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費16,584千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費718千元。 2.辦理刑事案件業務經費13,563千元,較上 年度增列購置審判設備等經費17千元。 3.辦理民事執行業務經費10,238千元,與上 年度同。" 2011,3405481200,4824000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年事件處理,司法支出,4.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費288千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,536 千元,與上年度同。" 2011,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.19.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2011,3405488500,54052000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.19.5,"臺灣新竹地方法院遷建辦公大樓新興房屋建 築計畫總經費1,828,149千元,分5年辦理, 99年度已編列5,748千元,本年度續編第2年 經費54,052千元,較上年度增列48,304千元 。" 2011,3405489000,28000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.6.1, 2011,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.7,仍照上年度預算數編列。 2011,3405490100,256599000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費237,097千元,較上年度增列 職員11人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費7,612千元。 2.基本行政工作維持費10,486千元,較上年 度增列辦公廳室清潔維護等經費671千元 。 3.辦理司法行政業務經費9,016千元,較上 年度減列辦理辦公廳室整修等經費1,592 千元。" 2011,3405491000,27882000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,195千元,較上 年度減列購置文具紙張等經費360千元。 2.辦理刑事案件業務經費7,164千元,較上 年度減列購置文具紙張等經費133千元。 3.辦理民事執行業務經費8,523千元,與上 年度同。" 2011,3405491200,3286000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年事件處理,司法支出,4.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費171千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,115 千元,與上年度同。" 2011,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.20.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2011,3405499000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.5.1, 2011,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.6,仍照上年度預算數編列。 2011,3405500100,1097389000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,027,030千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費27,474千元。 2.基本行政工作維持費31,327千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費60千元。 3.辦理司法行政業務經費39,032千元,較上 年度減列辦理辦公廳室整修等經費2,512 千元。" 2011,3405501000,118593000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費50,471千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 件等經費877千元。 2.辦理刑事案件業務經費20,852千元,較上 年度減列購置審判設備等經費892千元。 3.辦理民事執行業務經費47,270千元,較上 年度減列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費4,021千元。" 2011,3405501200,9034000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年事件處理,司法支出,4.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費562千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,472 千元,與上年度同。" 2011,3405501400,1544000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.21.4,"本年度預算數1,544千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2011,3405509000,2896000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.5.1, 2011,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.6,仍照上年度預算數編列。 2011,3405510100,244510000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費226,103千元,較上年度增列 職員9人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費2,475千元。 2.基本行政工作維持費7,328千元,較上年 度減列公務汽機車養護費等經費39千元。 3.辦理司法行政業務經費11,079千元,較上 年度增列辦理辦公廳室整修等經費233千 元。" 2011,3405511000,27050000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,093千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費1,165千元 。 2.辦理刑事案件業務經費4,793千元,較上 年度增列購置審判設備等經費193千元。 3.辦理民事執行業務經費10,164千元,較上 年度減列委辦費245千元。" 2011,3405511200,5059000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年事件處理,司法支出,4.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費295千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,764 千元,與上年度同。" 2011,3405511400,507000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.22.4,"本年度預算數507千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2011,3405519000,2950000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.5.1, 2011,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.6,仍照上年度預算數編列。 2011,3405520100,470287000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費443,246千元,較上年度增列 職員10人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費7,978千元。 2.基本行政工作維持費10,578千元,較上年 度增列公務車養護等經費248千元。 3.辦理司法行政業務經費16,463千元,較上 年度增列辦理辦公廳室整修等經費1,432 千元。" 2011,3405521000,52064000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費20,212千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費1,511千元 。 2.辦理刑事案件業務經費10,817千元,較上 年度增列購置審判設備等經費54千元。 3.辦理民事執行業務經費21,035千元,較上 年度減列辦理民執業務委外拍賣變賣代辦 等經費280千元。" 2011,3405521200,4687000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年事件處理,司法支出,4.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費103千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,584 千元,與上年度同。" 2011,3405521400,453000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.23.4,"本年度預算數453千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2011,3405528500,23172000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.23.5,"臺灣彰化地方法院遷建辦公廳室及新建檔證 大樓工程計畫總經費2,153,504千元,分5年 辦理,99年度已編列5,723千元,本年度續 編第2年經費23,172千元,較上年度增列17, 449千元。" 2011,3405529000,720000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.6.1, 2011,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.7,仍照上年度預算數編列。 2011,3405530100,323775000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費300,736千元,較上年度增列 職員7人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費4,333千元。 2.基本行政工作維持費11,143千元,較上年 度增列公務車養護等經費159千元。 3.辦理司法行政業務經費11,896千元,較上 年度減列辦理辦公廳室整修等經費3,440 千元。" 2011,3405531000,35077000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,122千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費1,102千元 。 2.辦理刑事案件業務經費8,566千元,較上 年度增列購置審判設備等經費10千元。 3.辦理民事執行業務經費14,389千元,與上 年度同。" 2011,3405531200,5502000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費38千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,464 千元,與上年度同。" 2011,3405531400,267000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.24.4,"本年度預算數267千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2011,3405539000,2687000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.5.1, 2011,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.6,仍照上年度預算數編列。 2011,3405540100,372786000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費340,638千元,較上年度增列 職員8人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費5,165千元。 2.基本行政工作維持費16,463千元,較上年 度增列公務車養護等經費191千元。 3.辦理司法行政業務經費15,685千元,較上 年度減列辦理生態池周邊安全設施整修等 經費2,404千元。" 2011,3405541000,39990000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費14,661千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費784千元。 2.辦理刑事案件業務經費10,822千元,較上 年度增列購置審判設備等經費12千元。 3.辦理民事執行業務經費14,507千元,與上 年度同。" 2011,3405541200,4625000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年事件處理,司法支出,4.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費432千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,193 千元,與上年度同。" 2011,3405541400,603000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.25.4,"本年度預算數603千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2011,3405548500,6930000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.25.5,"臺灣嘉義地方法院遷建辦公廳室計畫總經費 903,547千元,分年辦理,88至96年度已編 列896,617千元,本年度續編最後1年經費6, 930千元,較上年度增列6,930千元。" 2011,3405549000,1180000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.6.1, 2011,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.7,仍照上年度預算數編列。 2011,3405560100,763110000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費693,828千元,較上年度增列 職員10人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費14,734千元。 2.基本行政工作維持費35,579千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費210千元。 3.辦理司法行政業務經費33,703千元,較上 年度減列辦理空調設施養護等經費531千 元。" 2011,3405561000,95319000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費34,683千元,較上 年度增列國內旅費等774千元。 2.辦理刑事案件業務經費20,892千元,較上 年度減列印製資料書表等經費85千元。 3.辦理民事執行業務經費39,744千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費3,478 千元。" 2011,3405561200,8416000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年事件處理,司法支出,4.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費236千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,180 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費1,292千元。" 2011,3405561400,1292000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.26.4,"本年度預算數1,292千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2011,3405569000,16482000,營建工程,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.5.1, 2011,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.6,仍照上年度預算數編列。 2011,3405580100,1124817000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,034,178千元,較上年度增 列職員10人之人事費、員工薪俸晉級差額 及退休離職儲金等經費26,020千元。 2.基本行政工作維持費47,159千元,較上年 度增列公務車養護等經費328千元。 3.辦理司法行政業務經費43,480千元,較上 年度增列辦理職務宿舍整修等經費1,914 千元。" 2011,3405581000,160091000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費77,206千元,較上 年度減列辦理消費者債務清理等業務委外 經費1,782千元。 2.辦理刑事案件業務經費35,665千元,較上 年度減列印製資料書表等經費621千元。 3.辦理民事執行業務經費47,220千元,較上 年度減列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費5,050千元。" 2011,3405581400,2594000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.27.3,"本年度預算數2,594千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2011,3405589000,1590000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.4.1, 2011,3405589800,791000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.5,仍照上年度預算數編列。 2011,3405590100,416853000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費387,469千元,較上年度增列 職員8人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費19,506千元。 2.基本行政工作維持費14,038千元,較上年 度減列辦公廳室租金等457千元。 3.辦理司法行政業務經費15,346千元,較上 年度減列辦理辦公廳室整修等經費1,031 千元。" 2011,3405591000,46949000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費18,660千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費1,573千元 。 2.辦理刑事案件業務經費7,804千元,較上 年度增列購置審判設備等經費10千元。 3.辦理民事執行業務經費20,485千元,較上 年度減列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費1,640千元。" 2011,3405591200,7008000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.28.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,146千元, 與上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,862 千元,與上年度同。" 2011,3405591400,763000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.28.4,"本年度預算數763千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2011,3405599000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.5.1, 2011,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.6,仍照上年度預算數編列。 2011,3405600100,192138000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費177,427千元,較上年度增列 職員4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費6,433千元。 2.基本行政工作維持費6,224千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費17千元。 3.辦理司法行政業務經費8,487千元,較上 年度增列辦理辦公廳室整修等經費74千元 。" 2011,3405601000,15288000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費4,603千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費536千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,687千元,較上 年度增列購置審判設備等經費2千元。 3.辦理民事執行業務經費5,998千元,與上 年度同。" 2011,3405601200,3951000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費68千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,883 千元,與上年度同。" 2011,3405601400,251000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.29.4,"本年度預算數251千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2011,3405609000,3041000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.5.1, 2011,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.6,仍照上年度預算數編列。 2011,3405610100,232168000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費212,496千元,較上年度增列 職員8人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費4,727千元。 2.基本行政工作維持費8,342千元,較上年 度增列公務車養護等經費161千元。 3.辦理司法行政業務經費11,330千元,較上 年度增列辦理辦公廳室整修等經費980千 元。" 2011,3405611000,23855000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費10,088千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費513千元。 2.辦理刑事案件業務經費6,559千元,較上 年度減列購置審判設備等經費33千元。 3.辦理民事執行業務經費7,208千元,與上 年度相同。" 2011,3405611200,8518000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年事件處理,司法支出,4.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費649千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,869 千元,與上年度同。" 2011,3405611400,252000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.30.4,"本年度預算數252千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2011,3405619000,1448000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.5.1, 2011,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.6,仍照上年度預算數編列。 2011,3405620100,218754000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費200,059千元,較上年度增列 職員5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費3,727千元。 2.基本行政工作維持費8,814千元,較上年 度增列公務車養護等經費195千元。 3.辦理司法行政業務經費9,881千元,較上 年度增列辦理職務宿舍整修等經費71千元 。" 2011,3405621000,24279000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費8,703千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費311千元。 2.辦理刑事案件業務經費8,608千元,較上 年度增列購置審判設備等經費8千元。 3.辦理民事執行業務經費6,968千元,與上 年度同。" 2011,3405621200,3687000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年事件處理,司法支出,4.31.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費323千元,較 上年度減列印製資料書表等經費256千元 。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,364 千元,較上年度減列購置文具紙張等經費 35千元。" 2011,3405621400,164000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.31.4,"本年度預算數164千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列印製資料書表等經 費35千元。" 2011,3405629000,611000,其他設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.5.1, 2011,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.6,仍照上年度預算數編列。 2011,3405630100,273963000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費248,149千元,較上年度增列 職員7人、員工薪俸晉級差額及退休離職 儲金等經費6,827千元。 2.基本行政工作維持費10,629千元,較上年 度增列購置公務車油料費等經費40千元。 3.辦理司法行政業務經費15,185千元,較上 年度增列辦理辦公廳室整修等經費2,652 千元。" 2011,3405631000,29390000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費11,419千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費1,279千元 。 2.辦理刑事案件業務經費8,662千元,較上 年度增列國內旅費等240千元。 3.辦理民事執行業務經費9,309千元,較上 年度減列購置文具紙張等經費26千元。" 2011,3405631200,3437000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年事件處理,司法支出,4.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費76千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,361 千元,較上年度減列印製資料書表等經費 50千元。" 2011,3405631400,519000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.32.4,"本年度預算數519千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列印製資料書表等經 費18千元。" 2011,3405639000,2799000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.5.1, 2011,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.6,仍照上年度預算數編列。 2011,3405640100,102023000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費87,971千元,較上年度核實減 列人事費1,429千元。 2.基本行政工作維持費7,297千元,較上年 度增列公務車油料等經費88千元。 3.辦理司法行政業務經費6,755千元,較上 年度增列辦理辦公廳室整修等經費276千 元。" 2011,3405641000,5492000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,341千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費104千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,743千元,較上 年度增列購置審判設備等經費32千元。 3.辦理民事執行業務經費1,408千元,與上 年度同。" 2011,3405641200,614000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年事件處理,司法支出,4.33.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費65千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費549千 元,與上年度同。" 2011,3405641400,245000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.33.4,"本年度預算數245千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2011,3405649000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.5.1, 2011,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.6,仍照上年度預算數編列。 2011,3405800100,156260000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費136,029千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 2,862千元。 2.基本行政工作維持費11,500千元,較上年 度增列辦理建築物及財產保險等經費263 千元。 3.辦理司法行政業務經費8,731千元,較上 年度減列購置文具紙張等經費131千元。" 2011,3405801200,21075000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,少年事件處理,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費6,145千元, 較上年度減列購置文具紙張等經費86千元 。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費14,930 千元,較上年度增列辦理採驗人犯尿液業 務等經費657千元。" 2011,3405808500,2953000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.34.3,"臺灣高雄少年法院興建家事法庭大樓計畫總 經費275,010千元,分年辦理,92至96年度 已編列272,057千元,本年度續編最後1年經 費2,953千元,較上年度增列2,953千元。" 2011,3405809000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.4.1, 2011,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年法院,第一預備金,司法支出,4.34.5,仍照上年度預算數編列。 2011,3405900100,25207000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費22,386千元,較上年度核實減 列人事費1,296千元。 2.基本行政工作維持費917千元,較上年度 減列法官職務宿舍租金等54千元。 3.辦理司法行政業務經費1,904千元,較上 年度增列電腦設備養護等經費527千元。" 2011,3405901000,1615000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費275千元,較上年 度減列特約通譯報酬等經費52千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,340千元,較上 年度減列購置文具紙張等經費8千元。" 2011,3405909000,0,營建工程,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, 2011,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3405910100,73110000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費66,926千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費64 千元。 2.基本行政工作維持費2,583千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費52千元。 3.辦理司法行政業務經費3,601千元,較上 年度減列辦理辦公廳室整修等經費1,227 千元。" 2011,3405911000,3701000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費1,132千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費113千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,974千元,較上 年度增列購置審判設備等經費2千元。 3.辦理民事執行業務經費595千元,與上年 度同。" 2011,3405911200,832000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年事件處理,司法支出,4.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費126千元,較 上年度減列購置文具紙張等經費22千元。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費706千 元,與上年度同。" 2011,3405911400,92000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.36.4,"本年度預算數92千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2011,3405919000,375000,其他設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.36.5.1, 2011,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.36.6,仍照上年度預算數編列。 2011,3405930100,21359000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,961千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費10 3千元。 2.基本行政工作維持費944千元,較上年度 增列公務車養護等經費41千元。 3.辦理司法行政業務經費4,454千元,較上 年度增列辦理辦公廳室整修等經費38千元 。" 2011,3405931000,1193000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費401千元,較上年 度減列特約通譯報酬等經費40千元。 2.辦理刑事案件業務經費711千元,較上年 度增列購置審判設備等經費3千元。 3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 同。" 2011,3405931200,205000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年事件處理,司法支出,4.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費116千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費89千元 ,與上年度同。" 2011,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.37.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2011,3405939000,30000,交通及運輸設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.5.1, 2011,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.6,仍照上年度預算數編列。 2011,3506010100,349307000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費285,135千元,較上年度增列 員工參加全民健康保險之保險費948千元 。 2.基本行政工作維持費47,292千元,較上年 度減列水電費、其他業務租金、車輛養護 費及一般事務費等3,029千元。 3.資訊業務經費16,880千元,較上年度增列 建置人事法規系統等經費2,270千元。" 2011,3506011200,5178000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考銓議事業務經費1,451千元,較上年度 減列通訊費等76千元。 2.考銓業務考察經費3,727千元,較上年度 減列國內考察等經費196千元。" 2011,3506011300,2264000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制作業及法規編印經費1,272千元,較 上年度增列辦理人權保障事務等經費565 千元。 2.訴願審議及督導經費992千元,較上年度 減列會議資料印製費等52千元。" 2011,3506011400,15716000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 費2,907千元,較上年度減列通訊費等153 千元。 2.考銓施政業務審查及督導經費3,019千元 ,較上年度減列通訊費等159千元。 3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費4,582 千元,較上年度減列印製文官通訊月刊及 80周年慶專刊等經費1,899千元。 4.考試及格人員聯繫及施政成果宣導經費1, 425千元,較上年度減列購置文具用品等 經費75千元。 5.考銓研究發展經費2,386千元,較上年度 減列辦理考銓制度研究等經費126千元。 6.國際文官制度學術交流經費1,397千元, 較上年度減列辦理國際研討會等經費1,82 8千元。" 2011,3506019000,1700000,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, 2011,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 2011,3506100100,292920000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費272,719千元,較上年度增列 職員3人之人事費及員工參加全民健康保 險之保險費等3,400千元。 2.基本行政工作維持費20,201千元,較上年 度減列購置辦公設備等經費2,837千元, 增列購置圖書期刊等經費113千元,計淨 減2,724千元。" 2011,3506101400,16379000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, 2011,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.3,仍照上年度預算數編列。 2011,3506200100,395419000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費350,620千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費9,000千元。 2.基本行政工作維持費30,734千元 ,較上 年度增列購置辦公用品及房屋建築修繕等 經費1,836千元。 3.資訊系統之使用及管理經費14,065千元, 較上年度減列建置文書處理線上簽核作業 系統等經費4,776千元。" 2011,3506200200,11613000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動人事法制及銓敘行政業務經費3,106 千元,較上年度減列購置文具用品耗材等 經費275千元 。 2.人事法制、管理及銓敘業務經費8,507千 元,較上年度減列補助公務人員協會等經 費2,649千元。" 2011,3506209000,1420000,交通及運輸設備,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,5.3.3.1, 2011,3506209800,776000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 2011,6106200300,216097000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員保險管理及監理業務經費1,737 千元,較上年度增列公教人員保險監理委 員會委員兼職費等327千元。 2.補助公教人員保險事務經費214,360千元 ,與上年度同。" 2011,6306205800,36836000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.6,"本年度預算數36,836千元,係對早期退休公 教人員生活特別困難者每年三節發給照護金 ,較上年度減列10,456千元。" 2011,7606205300,18640536000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員退休給付經費17,692,644千元, 較上年度減列退休給付1,299,080千元。 2.公務人員撫卹給付經費412,200千元,與 上年度同。 3.公務人員殮葬補助經費34,820千元,與上 年度同。 4.政務人員退職酬勞金給付經費434,402千 元,較上年度增列退職酬勞金2,350千元 。 5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金經費17 ,997千元,與上年度同。 6.撥補政務人員退撫基金不足經費48,473千 元,較上年度減列895千元。" 2011,7706200600,2547000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.8.1, 2011,3506300100,137598000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費121,072千元,較上年度增列 職員15人之人事費15,277千元。 2.基本行政工作維持費16,526千元,較上年 度減列建置視訊會議系統等經費3,127千 元,增列辦理辦公大樓整修等經費3,920 千元,計淨增793千元。" 2011,3506301100,3863000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, 2011,3506309000,1890000,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般建築及設備,考試支出,5.4.3.1, 2011,3506309800,1300000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3506400100,109429000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費74,913千元,較上年度增列職 員5人之人事費5,470千元。 2.基本行政工作維持費19,850千元,較上年 度增列水電費及維修辦公設備等經費3,47 5千元。 3.資訊管理業務經費14,666千元,較上年度 增列購置資訊系統與設備等經費1,977千 元。" 2011,3506401100,114128000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員考試錄取人員訓練經費37,752千 元,較上年度增列辦理高普初考及地方特 考錄取人員訓練等經費2,471千元。 2.公務人員晉升官等訓練經費61,552千元, 較上年度減列辦理各項訓練及測驗作業等 經費2,792千元。 3.國內外公務人員培訓之交流合作經費7,37 8千元,較上年度增列辦理國內外交流合 作等經費5,923千元。 4.公務人員終身學習經費5,346千元,較上 年度減列辦理全國公務人員閱讀活動及購 置圖書等經費513千元。 5.新增高階公務人員訓練經費1,100千元。 6.新增公務人員行政中立訓練經費1,000千 元。" 2011,3506401200,62316000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費25,140千元,較上年度增列職 員15人之人事費16,688千元。 2.基本行政工作維持費10,570千元,較上年 度增列辦公室清潔維護及各項設施養護等 經費2,631千元。 3.資訊管理業務經費2,697千元,較上年度 增列購置資訊設備等經費1,597千元。 4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費17,7 48千元,與上年度同。 5.中區公務人員晉升官等訓練經費6,161千 元,較上年度減列購置教學設備等經費84 千元。" 2011,3506409000,0,營建工程,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般建築及設備,考試支出,5.5.4.1, 2011,3506409800,540000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.5,仍照上年度預算數編列。 2011,7706500100,38896000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費34,983千元,較上年度增列員 工參加全民健康保險之保險費等1,000千 元。 2.基本行政工作維持費3,913千元,較上年 度減列影印機租金等經費308千元。" 2011,7706502100,2435000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數2,435千元,係辦理退撫基金 監理業務所需經費,較上年度減列135千元 。" 2011,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 2011,7606605300,167000000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.7.1,"本年度預算數167,000千元,係退撫基金近3 (96至98)年度收益未達法定收益應撥補之部 分經費,較上年度增列53千元。" 2011,7706600100,111190000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費101,938千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費9,252千元,較上年 度減列辦理員工訓練、房屋建築養護費及 購置檔案儲存櫃等經費1,084千元。" 2011,7706600600,33439000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金收支及保管之規劃經費29,200千元, 較上年度減列建置資料庫及資訊租用費等 9,352千元,增列建置基金風險控管資訊 系統及購置資訊設備等經費11,087千元, 計淨增1,735千元。 2.基金收繳及退撫給與之撥付經費4,239千 元,較上年度減列工讀生薪資1,702千元 ,增列印製資料及辦理勞力事務委外等經 費1,967千元,計淨增265千元。" 2011,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3607010100,673817000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費621,117千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之 保險費等9,860千元。 2.基本行政工作維持費45,653千元,較上年 度減列一般事務費等801千元。 3.資訊管理經費7,047千元,較上年度增列 資訊服務費等1,680千元。" 2011,3607010300,18365000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.議事行政經費6,401千元,較上年度減列 一般事務費等634千元。 2.國際監察事務活動經費11,964千元,較上 年度增列一般事務費等7,772千元。" 2011,3607010900,23953000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查巡察業務經費22,418千元,較上年度 減列一般事務費等1,261千元。 2.委員國外考察經費1,535千元,與上年度 同。" 2011,3607011200,13549000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公職人員財產申報經費10,336千元,較上 年度增列通訊及資訊維護等經費1,315千 元。 2.政治獻金申報經費2,412千元,較上年度 減列通訊費等2,620千元。 3.利益衝突及遊說經費801千元,較上年度 減列通訊費等448千元。" 2011,3607019000,10574000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, 2011,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 2011,3607100100,926184000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費872,612千元,較上年度增列 職員23人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費35,356千元。 2.基本行政工作維持費46,034千元,較上年 度增列新設金門縣及澎湖縣審計室業務費 等2,584千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費7, 538千元,較上年度增列購置新設金門縣 及澎湖縣審計室辦公設備等經費1,607千 元。" 2011,3607101000,32246000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數32,246千元,係購置文具用品 及國內出差旅費等,較上年度增列國內旅費 等1,256千元。" 2011,3607102000,11260000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數11,260千元,係購置文具用品 及國內出差旅費等,較上年度增列國內旅費 等496千元。" 2011,3607109000,3711000,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, 2011,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 2011,3607600100,70040000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費66,454千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休人員慰問金等經費 499千元。 2.基本行政工作維持費3,298千元,較上年 度減列物品及一般事務費等321千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費28 8千元,較上年度增列購置資訊軟硬體及 雜項設備等經費9千元。" 2011,3607601000,2135000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數2,135千元,係購置文具用品 及國內出差旅費等,較上年度增列國內旅費 等114千元。" 2011,3607609800,136000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 2011,3607620100,57274000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費54,405千元,較上年度增列職 員9人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 費13,977千元。 2.基本行政工作維持費1,955千元,較上年 度增列水電費及文具用品等經費617千元 。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費91 4千元,較上年度增列購置辦公設備等經 費214千元。" 2011,3607621000,2049000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數2,049千元,係購置文具用品 及國內出差旅費等,較上年度增列國內旅費 等735千元。" 2011,3607629800,102000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,本年度編列第一預備金如列數。 2011,3607640100,60944000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費56,374千元,較上年度核實減 列人事費1,430千元。 2.基本行政工作維持費2,199千元,較上年 度減列水電費及文具用品等經費232千元 。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費2, 371千元,較上年度增列購置辦公設備等 經費23千元。" 2011,3607641000,1734000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數1,734千元,係購置文具用品 及國內出差旅費等,較上年度增列國內旅費 等239千元。" 2011,3607649800,102000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,本年度編列第一預備金如列數。 2011,3607660100,59290000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,506千元,較上年度核實減 列人事費4,008千元。 2.基本行政工作維持費2,431千元,較上年 度減列文具用品等經費301千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費1, 353千元,較上年度增列購置辦公設備及 檔案架等經費505千元。" 2011,3607661000,1914000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,914千元,係購置文具用品 及國內出差旅費等,較上年度增列國內旅費 等192千元。" 2011,3607669800,102000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,本年度編列第一預備金如列數。 2011,3607700100,71669000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費67,044千元,較上年度核實減 列人事費17,664千元。 2.基本行政工作維持費3,913千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費等1,044千 元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費71 2千元,較上年度增列購置辦公設備等經 費75千元。" 2011,3607701000,1558000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,558千元,係購置文具用品 及國內出差旅費等,較上年度減列一般事務 費等764千元。" 2011,3607709800,102000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,仍照上年度預算數編列。 2011,3708010100,1145294000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,036,900千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額、新增職員及約聘人 員5人等人事費18,092千元。 2.基本行政工作維持費96,939千元,較上年 度減列教育訓練費、辦公室水電、通訊、 物品、房屋建築養護、車輛及辦公器具養 護等經費21,757千元。 3.統計業務專案計畫經費11,455千元,較上 年度增列辦理內政統計各項調查及內政施 政規劃評估調查等經費3,326千元。" 2011,3708011000,1528352000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方自治督導經費7,692千元,較上年度 減列赴德國研修地方政府行政區域調整議 題及推動宣導縣市合併改制直轄市作業等 經費1,403千元,增列辦理民主憲政成就 檔案展、補助學校及學術研究機構辦理地 方自治業務等經費3,528千元,計淨增2,1 25千元。 2.公民參政及政黨政治經費5,819千元,較 上年度減列受理政治團體與遊說規範有關 法制之規劃及補助學校機關團體辦理選舉 業務學術研討會等經費1,087千元,增列 辦理民主憲政發展國際研討會、委託辦理 研究案及出國考察等經費5,346千元,計 淨增4,259千元。 3.加強推廣實踐禮儀規範經費370,070千元 ,較上年度減列補助法人團體辦理禮制研 究及出國考察等經費31,982千元。 4.政黨審議業務經費1,322千元,較上年度 減列考察政黨組織及政黨相關規範等經費 66千元,增列審議政黨處分事件等經費11 8千元,計淨增52千元。 5.宗教事務推動與發展經費10,841千元,較 上年度減列宗教組織登錄查詢系統維護費 及補助宗教團體辦理促進宗教融合活動等 經費3,016千元,增列辦理宗教團體訪視 等經費1,418千元,計淨減1,598千元。 6.地方行政工作經費936,916千元,較上年 度增列50,709千元,包括: (1)督導地方行政業務、辦理地方自治人 員培訓、補助鄉鎮市辦理公共造產及鄉 鎮市調解獎勵金等經費45,916千元,較 上年度減列12,269千元。 (2)補助苗栗縣政中心遷建工程計畫總經 費842,337千元,分6年辦理,95至99年 度已編列771,337千元,本年度續編最 後1年經費71,000千元,較上年度減列3 37千元。 (3)補助臺中市新市政中心市政府大樓興 建計畫總經費1,000,000千元,分2年辦 理,99年度已編列500,000千元,本年 度續編最後1年經費500,000千元,與上 年度同。 (4)新增補助嘉義市政中心北棟興建工程 計畫總經費2,258,228千元,分5年辦理 ,本年度編列第1年經費90,000千元。 (5)新增補助屏東縣政府行政中心增建〈 四、五樓〉興建計畫總經費241,676千 元,分3年辦理,本年度編列第1年經費 30,000千元。 (6)補助村里集會所活動中心興建及修繕 總經費1,300,000千元,分4年辦理,98 至99年度已編列653,895千元,本年度 續編第3年經費200,000千元,較上年度 減列53,895千元。 (7)上年度建置地方公職人員及村里幹事 資訊管理系統預算業已編竣,所列2,79 0千元如數減列。 7.殯葬管理經費163,925千元,較上年度減 列122,733千元,包括: (1)辦理合宜殯葬觀念之推動、相關消費 保護活動及落實殯葬管理等經費3,729 千元,較上年度減列457千元。 (2)補助殯葬設施示範計畫第2期總經費1, 700,000千元,分4年辦理,98至99年度 已編列682,472千元,本年度續編第3年 經費160,196千元,較上年度減列122,2 76千元。 8.協助民間各界辦理國家重大慶典31,767千 元,較上年度減列5,283千元。" 2011,3708011500,78732000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導改進戶籍行政經費2,192千元,較上 年度減列戶政法令推動宣導等經費56千元 。 2.加強改進國籍行政經費612千元,較上年 度減列國外旅費6千元。 3.辦理戶籍人口統計經費1,776千元,與上 年度同。 4.推行人口政策經費7,692千元,較上年度 減列製作人口政策宣導影片等經費6,080 千元。 5.戶役政資訊作業及管理經費65,053千元, 較上年度減列全國戶役政資訊系統軟體及 電腦硬體設備維護等經費7,914千元,增 列戶役政資訊系統租用異地備援共構機房 等經費4,325千元,計淨減3,589千元。 6.戶政人員之培訓經費1,407千元,與上年 度同。" 2011,3708012500,135662000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, 2011,3708012700,954694000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費457,750千元,較上年度核實 減列人事費627千元。 2.基本行政工作維持費9,309千元,較上年 度減列辦理國土測繪中心研考及管理等經 費522千元。 3.地籍圖重測計畫總經費3,910,282千元, 分9年辦理,95至99年度已編列1,838,355 千元,本年度續編第6年經費339,975千元 ,較上年度減列11,498千元。 4.測繪控制點管理維護經費16,406千元,較 上年度減列委辦費及設備費等1,793千元 。 5.資料供應及受託測量經費19,533千元,較 上年度減列業務費124千元,增列人事費 及設備投資等經費980千元,計淨增856千 元。 6.測繪資訊與技術管理應用經費1,477千元 ,較上年度減列業務費244千元。 7.測繪科技發展計畫經費19,880千元,較上 年度減列機械設備購置費及補助學術團體 等經費7,970千元,增列委託辦理測繪資 料等經費10,205千元,計淨增2,235千元 。 8.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- 土地測量總經費2,192,182千元,分10年 辦理,95至99年度已編列616,661千元, 本年度續編第6年經費74,793千元,較上 年度增列99千元。 9.新增基本測量及圖資測製實施計畫-土地 測量總經費265,952千元,分5年辦理,本 年度編列第1年經費15,571千元。" 2011,3708012800,269705000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費124,057千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費5,258千元,較上年 度減列教育訓練、辦公室租金及印刷等經 費1,164千元,增列車輛稅捐、保險費及 辦公用品等經費300千元,計淨減864千元 。 3.規劃設計監工業務經費10,286千元,較上 年度減列講師鐘點費、旅費及工程車等經 費2,904千元,增列教育訓練費、掌上型 衛星定位設備及個人電腦等經費2,498千 元,計淨減406千元。 4.農村社區土地重劃示範計畫總經費1,359, 220千元,分6年辦理,98至99年度已編列 222,090千元,本年度續編第3年經費130, 104千元,較上年度減列22,046千元。" 2011,3708013000,460523000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃及推動辦公室自動化作業經費46,699 千元,較上年度減列汰換電腦及網路周邊 設備等經費6,093千元,增列汰換本部電 腦主機機房及不斷電系統等經費1,340千 元,計淨減4,753千元。 2.自然人憑證發證及應用推廣計畫總經費25 7,450千元,分4年度辦理,97至99年度已 編列152,000千元,本年度續編最後1年經 費105,450千元,較上年度增列35,450千 元。 3.行政資訊系統開發及維護處理經費17,700 千元,較上年度減列建置新婚夫妻e管家 資訊及介接平台等經費5,730千元,增列 本部網際網路(含外語)網頁維護等經費4, 768千元,計淨減962千元。 4.弱勢e關懷計畫-建置公益網路募款作業聯 合平台總經費17,500千元,分2年辦理,9 9年度已編列5,000千元,本年度續編最後 1年經費12,500千元,較上年度增列訓練 推廣及系統擴充等經費7,500千元。 5.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- 內政資訊業務總經費5,561,672千元,分1 0年辦理,95至99年度已編列1,236,472千 元,本年度續編第6年經費278,174千元, 較上年度增列74,474千元。" 2011,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.8,仍照上年度預算數編列。 2011,6108013700,61687800000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.社會保險之研究規劃經費429千元,較上 年度減列辦理研究及規劃等經費22千元。 2.農民保險業務經費24,493,407千元,較上 年度增列補助農民參加全民健康保險、撥 補農民健康保險虧損等經費1,982,768千 元。 3.農民保險監理業務經費2,041千元,較上 年度減列108千元。 4.低收入戶健康保險業務經費1,574,454千 元,較上年度核實減列住院及門診醫療費 用部分負擔等經費163,378千元。 5.中重度身心障礙者及70歲以上中低收入老 人參加全民健康保險業務經費3,600,302 千元,較上年度增列346,738千元。 6.辦理國民年金保險業務經費32,012,909千 元,較上年度增列老年及身心障礙者基本 保證年金1,767,156千元。 7.國民年金監理業務經費4,258千元,較上 年度減列568千元。" 2011,6208013800,964779000,無細項,內政部主管,內政部,社會救助業務,社會救助支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導辦理各項救助工作業務經費33,698千 元,較上年度減列辦理災害救助及慰問等 經費32,950千元。 2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助業務經 費117,460千元,較上年度核實減列補助 低收入戶住院病患膳食費等12,690千元。 3.辦理急難救助工作經費617,114千元,較 上年度核實減列馬上關懷專案計畫及急難 救助金補助等經費221,793千元。 4.小康計畫低收入戶精神病患收治經費196, 507千元,較上年度減列病患公費就養及 醫療補助等經費21,229千元。" 2011,6308013500,49541000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣業 務經費21,942千元,較上年度減列補助社 會團體辦理災害救助及節慶活動等經費5, 752千元。 2.健全職業團體組織業務經費6,159千元, 較上年度減列補助職業團體推展工作等經 費390千元。 3.健全合作社場組織業務經費8,894千元, 較上年度減列輔導合作社場業務等經費1, 372千元。 4.強化合作事業輔導業務經費9,952千元, 較上年度增列輔導視障按摩勞動合作社等 經費981千元。 5.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展業 務經費2,594千元,較上年度增列辦理基 金會評鑑等經費1,204千元。" 2011,6308013600,5011454000,無細項,內政部主管,內政部,社會福利服務業務,福利服務支出,7.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展社會福利綜合工作經費22,707千元, 較上年度減列2,356千元。 2.推展婦女福利服務經費241,677千元,較 上年度減列補助辦理婦女福利服務等經費 12,479千元。 3.推展老人福利服務經費2,212,168千元, 較上年度減列老人福利機構評鑑、老人福 利設施修繕及充實設備等經費60,208千元 ,增列辦理長期照顧經費74,609千元,計 淨增14,401千元。其中老人福利設施修繕 及充實設備專案計畫總經費230,450千元 ,分3年辦理,99年度已編列105,450千元 ,本年度續編第2年經費48,500千元。 4.推展社區發展工作經費38,460千元,較上 年度減列辦理社區精神倫理建設等經費7, 076千元。 5.規劃建立社會工作專業經費64,427千元, 較上年度減列補助專業教育訓練研習等經 費3,635千元,增列補助直轄市及縣市政 府進用社工人力經費等58,782千元,計淨 增55,147千元。 6.推展身心障礙福利服務經費866,690千元 ,較上年度減列補助身心障礙團體(機構) 辦理居家服務等經費45,309千元,增列補 助各類身心障礙福利機構教養服務費、推 動國際健康功能與身心障礙分類系統(ICF )及弱勢e關懷計畫-社會關懷服務計畫等 經費160,528千元,計淨增115,219千元。 其中弱勢e關懷計畫-社會關懷服務計畫總 經費76,505千元,分3年辦理,98至99年 度已編列48,140千元,本年度續編最後1 年經費28,365千元。 7.建立社會福利志願服務制度經費21,271千 元,較上年度減列辦理志願服務人員研習 訓練等經費3,661千元。 8.辦理社會役業務經費3,228千元,較上年 度減列役籍管理及督導考核等經費513千 元。 9.推展家庭暴力、性侵害及性騷擾防治業務 經費190,886千元,較上年度減列捐助民 間團體辦理被害人保護業務、性侵害及性 騷擾防治觀念宣導活動等經費27,030千元 ,增列家庭暴力、性侵害及兒童少年保護 資訊系統增修功能等經費4,059千元,計 淨減22,971千元。 10.附屬社會福利機構收容教養業務經費194 ,196千元,與上年度同。 11.公益彩券回饋金撥充社會福利基金1,155 ,744千元,較上年度減列12,414千元。" 2011,5608112000,221293000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 72,466千元,較上年度增列辦理國家公園 環境教育推動計畫等相關經費14,752千元 。 2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 6,000千元,與上年度同。 3.都會公園管理與維護經費57,677千元,較 上年度減列高雄及台中都會公園公共設施 維護等經費22,547千元。 4.新增健全國家公園保護區系統之資源調查 及經營管理計畫經費32,000千元。 5.新增壽山國家自然公園資源調查及經營管 理計畫經費53,150千元。 6.上年度辦理台灣中海拔檜木林區資源調查 及經營管理計畫預算業已編竣,所列9,80 0千元如數減列。" 2011,5608113000,273634000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, 2011,5708110100,1078562000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費959,489千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費48,925千元,較上年 度減列一般行政作業等經費2,575千元。 3.營建資訊系統開發管理與維護經費70,148 千元,較上年度減列11,389千元,包括: (1)建築管理資訊深化服務計畫總經費174 ,859千元,分4年辦理,97至99年度已 編列129,859千元,本年度續編最後1年 經費45,000千元,較上年度減列10,697 千元。 (2)辦理營建資訊系統開發管理與維護經 費25,148千元,較上年度減列相關維護 經費692千元。" 2011,5708111000,10900529000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 擬審議、規劃管理經費109,808千元,較 上年度減列31,227千元,包括: (1)海岸復育及景觀改善示範計畫總經費6 00,000千元,分6年辦理,98至99年度 已編列194,700千元,本年度續編第3年 經費67,990千元,較上年度減列26,710 千元。 (2)國家地理資訊系統建置及推動十年計 畫-國土利用監測計畫總經費155,940千 元,分10年辦理,95至99年度已編列45 ,590千元,本年度續編第6年經費9,000 千元,較上年度減列1,000千元。 (3)研擬國土、區域發展政策與土資場及 營建餘土資訊等經費32,818千元,較上 年度減列通盤規劃台灣地區土資場及營 建餘土資訊系統之建置等經費3,517千 元。 2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 建設經費306,402千元,較上年度減列6,5 20千元,包括: (1)都市更新推動計畫總經費2,772,000千 元,分配本科目編列1,772,000千元(另 非營業特種基金科目編列1,000,000千 元),分4年辦理,98至99年度已編列54 1,635千元,本年度續編第3年經費253, 600千元,較上年度增列151,965千元。 (2)臺南市五條港再生計畫總經費624,000 千元,分5年辦理,97至99年度已編列2 50,000千元,本年度續編第4年經費48, 500千元,較上年度增列48,500千元。 (3)研訂都市發展政策及解釋都市計畫相 關法規等經費4,302千元,較上年度減 列相關業務經費985千元。 (4)上年度台南市安平港歷史風貌園區計 畫預算業已編竣,所列206,000千元如 數減列。 3.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開 發經理業輔導管理經費15,595千元,較上 年度減列辦理國民住宅企劃、輔導及管理 等經費4,338千元。 4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 作經費54,478千元,較上年度減列15,367 千元,包括: (1)生態城市綠建築推動方案總經費353,5 93千元,分4年辦理,97至99年度已編 列303,385千元,本年度續編最後1年經 費50,208千元,較上年度減列15,092千 元。 (2)加強建築管理法令制度研修等經費4,2 70千元,較上年度減列相關業務經費27 5千元。 5.辦理建築師管理與輔導工作計畫經費9,96 9千元,較上年度增列辦理國際室內設計 大展工作等經費3,668千元。 6.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 管理經費36,848千元,較上年度減列13,3 88千元,包括: (1)建築物實施耐震能力評估及補強方案 總經費308,300千元,分5年辦理,98至 99年度已編列83,350千元,本年度續編 第3年經費29,400千元,較上年度減列1 1,200千元。 (2)推動公寓大廈及社區管理維護等經費7 ,448千元,較上年度減列相關業務經費 2,188千元。 7.推動市區道路管理及辦理公共設施保留地 等業務經費3,514千元,較上年度減列辦 理市區道路及其附屬設施技術發展等相關 業務經費2,446千元。 8.辦理共同管道及建設下水道等業務管理經 費40,512千元,較上年度減列41,323千元 ,包括: (1)國家地理資訊系統建置及推動十年計 畫-公共設施管線資料管理供應系統計 畫總經費485,650千元,分10年辦理,9 5至99年度已編列79,261千元,本年度 續編第6年經費35,070千元,較上年度 減列40,780千元。 (2)辦理共同管道及建設下水道等業務管 理經費5,442千元,較上年度減列相關 業務經費543千元。 9.辦理振興建築投資業措施減輕購屋者利息 負擔經費7,085,989千元,較上年度減列3 ,704,585千元,包括: (1)辦理振興建築投資業措施補貼利息215 ,680千元,較上年度減列103,225千元 。 (2)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 息補貼2,996千元,較上年度減列4千元 。 (3)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 息補貼176,726千元,較上年度減列23, 753千元。 (4)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 息補貼2,095,445千元,較上年度減列3 94,356千元。 (5)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 人負擔之利息差額1,633千元,較上年 度減列367千元。 (6)辦理整體住宅實施方案,撥補住宅基 金3,093,509千元,較上年度減列287,2 80千元。 (7)辦理青年安心成家方案,撥補住宅基 金1,500,000千元,較上年度減列123,6 00千元。 (8)上年度因應景氣振興經濟補貼購屋貸 款利息補貼方案撥充住宅基金預算業已 編竣,所列2,772,000千元如數減列。 10.辦理都市計畫與營建行政經費31,550千 元,較上年度減列加強營造業輔導及改進 等工作經費2,688千元。 11.臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫總經費8 ,000,000千元,分4年辦理,98至99年度 已編列4,605,300千元,本年度續編第3年 經費1,450,864千元,較上年度減列446,3 36千元。 12.辦理新北市新莊副都心設立中央合署辦 公大樓計畫總經費6,989,100千元,分6年 辦理,96至99年度已編列895,394千元, 本年度續編第5年經費1,755,000千元,較 上年度增列1,155,000千元。 13.上年度烏日中部行政中心興建計畫規劃 設計及先期作業等預算業已編竣,所列24 ,000千元如數減列。" 2011,5708112100,416406000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費117,580千元,較上年度核實 減列人事費4,118千元。 2.基本行政工作維持費14,170千元,較上年 度減列員工教育訓練及一般事務費等872 千元,增列建置電子公文製作線上簽核及 購置資訊設備等經費1,386千元,計淨增5 14千元。 3.城鄉發展經費25,148千元,較上年度減列 辦理知本溫泉渡假專用區與鳳林休閒渡假 園區等促參開發案、區域計畫通盤檢討及 國家永續發展委員會幕僚作業等經費10,6 00千元,增列委辦劃定都市更新地區開發 可行性評估等經費5,762千元,計淨減4,8 38千元。 4.區域規劃經費202,738千元,較上年度減 列辦理東部永續發展綱要計畫與辦理建立 易致災地區之安全建地劃設機制及準則計 畫等經費44,816千元。其中國家地理資訊 系統建置及推動十年計畫總經費113,524 千元,分10年辦理,95至99年度已編列17 ,024千元,本年度續編第6年經費10,000 千元,較上年度增列3,634千元。 5.新增國家重要濕地保育計畫總經費682,85 0千元,分6年辦理,本年度編列第1年經 費56,770千元。" 2011,5708119000,0,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.6.1, 2011,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.7,仍照上年度預算數編列。 2011,5808115500,1709523000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.市區道路建設發展及研究考核經費21,673 千元,較上年度減列1,141千元。 2.台北都會區快速道路系統整體發展計畫總 經費27,630,450千元,分15年辦理,87至 99年度已編列26,172,876千元,本年度續 編第14年經費570,000千元,較上年度減 列670,616千元。 3.既有市區道路景觀與人本環境改善計畫總 經費6,000,000千元,分4年辦理,98至99 年度已編列3,043,647千元,本年度續編 第3年經費1,107,850千元,較上年度減列 35,797千元。 4.新增歸墊航港建設基金墊付興建重陽大橋 、永福橋及福和橋之銀行貸款本息10,000 千元。 5.上年度桃園航空城客運園區聯外道路計畫 預算業已編竣,所列7,095千元如數減列 。" 2011,7308118100,0,中央都市更新基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,社區發展支出,7.2.9.1, 2011,3708210100,15385796000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,民政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,309,569千元,較上年度核 實減列人事費9,782千元。 2.基本行政工作維持費76,227千元,較上年 度減列印刷及房屋建築養護等經費2,393 千元,增列警政署辦公用地及廳舍租金等 經費8,762千元,計淨增6,369千元。" 2011,3708211000,1175148000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,民政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化警備應變措施及維護社會治安經費23 8,554千元,較上年度減列協勤民防團隊 運作活動作業費與裝備器材經費、春安及 擴大臨檢工作等經費44,346千元,增列選 舉治安維護專案期前整備工作及加強推動 社區安全e化聯防機制─錄影監視系統整 合計畫113,384千元,計淨增69,038千元 。其中加強推動社區安全e化聯防機制─ 錄影監視系統整合計畫總經費1,897,000 千元,分4年辦理,97至99年度已編列1,8 00,000千元,本年度續編最後1年經費97, 000千元。 2.交通安全維護及交通秩序規劃經費14,376 千元,較上年度減列兵役替代役交通助理 人員專業訓練及辦理各項專業講習班等經 費1,265千元。 3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 經費270,705千元,較上年度減列政風調 查案件工作費及政風刊物印刷等經費1,56 5千元,增列警察人員因公傷殘死亡殉職 慰問金、子女教養及醫療照護金等12,654 千元,計淨增11,089千元。 4.外事管理及促進國際警察合作經費9,916 千元,較上年度減列外事工作調查、公務 英語及其他外國語文訓練等經費638千元 。 5.加強機場及商港貨櫃安全檢查業務經費6, 726千元,較上年度減列機場、商港貨櫃 業務演習測試及安檢業務輔導工作等經費 549千元。 6.警察業務管理經費400,944千元,較上年 度減列辦理臺灣地區犯罪被害經驗調查及 推動社區治安計畫等經費48,415千元,增 列110e化報案系統數據傳輸費、訓練及勤 務用子彈等經費16,817千元,計淨減31,5 98千元。 7.加強警察教育訓練業務經費106,950千元 ,較上年度增列提升員警體適能相關訓練 等經費566千元。 8.電子處理警政資料經費126,977千元,較 上年度減列電腦主機與終端工作站等設備 養護、軟體委外服務、開發及維護等經費 7,468千元。" 2011,3708211200,440740000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,民政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作 經費143,074千元,較上年度減列16,013 千元,包括: (1)基本行政工作維持與有線及無線電訊 業務工作經費114,551千元,較上年度 減列未經銓敘退休人員優惠存款利息差 額補貼、汰購小容量微波設備及警政署 彙接系統機房改善工程等經費81,646千 元,增列值班費、辦理高雄分所電桿儲 放場土地補償及警政發展方案(第1期 )-充實警用車輛計畫汰換勤務車2輛 等經費37,110千元,計淨減44,536千元 。 (2)新增強化警用通信系統中程個案計畫 總經費46,100千元,分2年辦理,本年 度編列第1年經費28,523千元。 2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 及零組件製造業務經費13,834千元,較上 年度減列建築物耐震評估作業費及購置中 型警備車1輛等經費3,785千元,增列值班 費及辦理警政發展方案(第1期)-充實 警用車輛計畫汰換大型警備車1輛等經費5 ,933千元,計淨增2,148千元。 3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 經費71,221千元,較上年度減列重建新竹 臺圍牆及汰換臺中臺調幅702KHZ發射機等 經費9,619千元,增列建築物耐震力評估 與補強、汰換中寮發射站調頻發射機及購 置通訊車2輛等經費11,799千元,計淨增2 ,180千元。 4.民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及 通信設施工作經費72,143千元,較上年度 增列31,785千元,包括: (1)基本行政工作維持及防情管制業務工 作經費16,928千元,較上年度減列值班 費及辦理污水下水道工程等經費7,429 千元,增列員警服裝費、汰換通信綜合 測試儀設備及辦理警政發展方案(第1 期)-充實警用車輛計畫汰換公務機車 7輛等經費1,599千元,計淨減5,830千 元。 (2)更新中央遙控警報系統中程計畫總經 費597,050千元,分4年辦理,99年度已 編列17,600千元,本年度續編第2年經 費55,215千元,較上年度增列37,615千 元。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費69 ,924千元,較上年度減列房屋建築養護費 、汰購酒精測定器及數位化錄影錄音設備 等經費11,845千元,增列值班費、汰購監 視系統擴充設備及辦理警政發展方案(第 1期)-充實警用車輛計畫汰換大型警備 車2輛、巡邏車4輛等經費22,715千元,計 淨增10,870千元。 6.高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工 作經費11,643千元,較上年度減列教育訓 練費及退休人員三節慰問金等經費621千 元,增列值班費及未經銓敘退休人員優惠 存款利息差額補貼等經費233千元,計淨 減388千元。 7.臺中港務警察局辦理臺中港及麥寮工業專 用港港區治安維護工作經費7,417千元, 較上年度減列國內旅費及汰換巡邏車1輛 等經費1,518千元,增列值班費及購置酒 精測定器等經費1,003千元,計淨減515千 元。 8.基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工 作經費6,464千元,較上年度減列水電費 及通訊費等457千元,增列值班費及未經 銓敘退休人員優惠存款利息差額補貼等16 3千元,計淨減294千元。 9.花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專 用港港區治安維護工作經費5,710千元, 較上年度減列通訊費、汰購飲水機及無線 電電源供應器等經費517千元,增列超時 加班費、值班費及汰購照相機等經費641 千元,計淨增124千元。 10.國家公園警察大隊辦理國家公園園區治 安維護工作經費39,310千元,較上年度減 列值班費、冷氣機及汰換巡邏車1輛等經 費3,476千元,增列通訊費、警用無線電 通訊系統及辦理警政發展方案(第1期) -充實警用車輛計畫汰換巡邏車1輛、巡 邏機車20輛等經費9,601千元,計淨增6,1 25千元。" 2011,3708211300,572214000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,民政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.保安警察第一總隊辦理派遣、訓練、警戒 及秩序維護業務等經費224,973千元,較 上年度減列建築物耐震評估作業費、石牌 營區整修室內靶場擋彈牆及維安應勤裝備 等經費39,924千元,增列土地租金、辦理 三峽營區日新樓、樂群樓建築物裝修改善 工程及警政發展方案(第1期)-充實警 用車輛計畫汰換大型警備車1輛、中型警 備車11輛等經費73,876千元,計淨增33,9 52千元。 2.保安警察第二總隊保護智慧財產權警察大 隊辦理查緝盜版、仿冒及保護智慧財產權 業務經費10,363千元,較上年度減列未經 銓敘退休人員優惠存款利息差額補貼及退 休人員三節慰問金等經費784千元。 3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 經費71,625千元,較上年度減列外包炊事 、檢查儀錪化納感測子及購置中型警備車 5輛等經費20,643千元,增列機動式檢查 儀維護、建築物耐震能力評估與補強及辦 理警政發展方案(第1期)-充實警用車 輛計畫汰換巡邏車5輛等經費20,906千元 ,計淨增263千元。 4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費57,552千元, 較上年度減列改善精誠樓操場工程、辦公 大樓抽水站處理工程及車輛養護等經費12 ,755千元,增列辦理消防改善工程、建築 物耐震能力評估及警政發展方案(第1期 )-充實警用車輛計畫汰換大型警備車2 輛等經費21,294千元,計淨增8,539千元 。 5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費72,197千元, 較上年度減列興建體技館工程、仁武營區 操場地坪整修及改善仁武營區避雷系統等 經費35,775千元,增列岡山營區浴室整修 工程、仁武行政大樓中庭牆面更新工程及 辦理警政發展方案(第1期)-充實警用 車輛計畫汰換大型警備車3輛等經費26,65 6千元,計淨減9,119千元。 6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 及中央憲政機關駐衛業務等經費122,301 千元,較上年度減列水電費、汰購機車13 輛及監視系統等經費8,668千元,增列辦 理警政發展方案(第1期)-充實警用車 輛計畫汰換中型警備車2輛、偵防車1輛等 經費12,032千元,計淨增3,364千元。 7.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構之安 全經費13,203千元,較上年度減列建築物 耐震評估作業費及辦理污水下水道工程等 經費7,439千元,增列空地整理、清潔及 辦理警政發展方案(第1期)-充實警用 車輛計畫汰換巡邏車1輛等經費3,041千元 ,計淨減4,398千元。" 2011,3708211400,501297000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,民政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費59,488千元,較上年 度減列公務車輛養護、稅捐及紙張等經費 1,898千元,增列未經銓敘退休人員優惠 存款利息差額補貼、建築物消防與防火避 難設施等安全檢查及耐震能力評估等經費 11,199千元,計淨增9,301千元。 2.維持交通秩序及安全經費441,809千元, 較上年度增列128,280千元,包括: (1)交通秩序及安全工作經費238,758千元 ,較上年度減列水電費及車輛養護等經 費12,617千元,增列車輛保險費、交通 違規案件舉發作業處理費及員警服裝費 等經費15,887千元,計淨增3,270千元 。 (2)辦理辦公廳舍裝設氣密窗與防漏等工 程、購置掌上型電腦製單系統及汰換巡 邏車20輛等經費83,671千元。 (3)辦理警政發展方案(第1期)-充實警 用車輛計畫汰換偵防車13輛及巡邏車99 輛等經費119,380千元。 (4)上年度建置人犯偵訊室、辦公廳舍裝 設氣密窗及盥洗設施整修等工程、升級 固定式照相系統設備、汰換巡邏車20輛 、購置酒精測定器及辦公事務設備等預 算業已編竣,所列78,041千元如數減列 。" 2011,3708211500,676222000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,民政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費109,366千元,較上 年度減列環境清潔及印刷等經費2,240千 元,增列值班費及機電儀器設備耗材等經 費14,701千元,計淨增12,461千元。 2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費25,690千 元,較上年度減列指紋電腦系統維護及教 育訓練等經費3,916千元,增列個人電腦 防毒軟體使用授權等經費3,287千元,計 淨減629千元。 3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費11 ,839千元,較上年度減列國際刑警偵辦佈 建及偵防涉外案件工作費等經費1,620千 元,增列駐外聯絡官川裝費及教育訓練等 經費4,742千元,計淨增3,122千元。 4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作訓練經費 22,500千元,較上年度減列鑑識中心各項 鑑驗耗材及維護等經費1,517千元,增列 因應新修正3、4級毒品裁罰鑑定業務耗材 及器材維護等經費8,475千元,計淨增6,9 58千元。 5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 197,681千元,較上年度減列推行自行車 防竊經費等35,714千元,增列分攤國家通 訊傳播委員會受理民眾申訴及通報網路內 容問題單一窗口費用1,250千元,計淨減3 4,464千元。 6.辦理刑事偵防綜合業務經費106,032千元 ,較上年度減列通訊監察設備維護及研發 替代役人員經費等21,083千元,增列員警 服裝費等5,617千元,計淨減15,466千元 。 7.充實刑事警察設備經費203,114千元,較 上年度減列378,974千元,包括: (1)建置中華電信NGN核心網路暨IP骨幹網 路通訊監察系統工作中程計畫總經費22 2,952千元,分3年辦理,98至99年度已 編列207,965千元,本年度續編最後1年 經費14,987千元,較上年度減列112,30 5千元。 (2)新增辦理警政發展方案(第1期)-充 實警用車輛計畫新購現場勘察車1輛經 費1,800千元。 (3)新增辦理警政發展方案(第1期)-厚 植鑑識暨防爆能量計畫總經費211,703 千元,分3年辦理,本年度編列第1年經 費41,623千元。 (4)新增辦理警政發展方案(第1期)-充 實科技犯罪偵防設備計畫總經費489,35 0千元,分3年辦理,本年度編列第1年 經費62,683千元。 (5)新增建置通訊監察中心中部機房遷建 工程18,000千元。 (6)新增建置反詐騙聯防平臺身分驗證系 統15,270千元。 (7)新增建置個人資料安全防護平臺7,500 千元。 (8)新增建置通訊監察中心機房空調系統 中央控制系統1,736千元。 (9)新增購置熱裂解氣相層析質譜儀經費6 ,250千元。 (10)擴充「建立重大刑案現場分類情資整 合作業」系統經費4,729千元。 (11)汰購刑事及鑑識偵防器材等經費20,1 66千元。 (12)汰購辦公事務及檔案櫃等設備經費3, 500千元。 (13)汰換大型警備車1輛及偵防車2輛經費 4,870千元。 (14)上年度建置刑事科技中心實驗設施工 程、汰換偵防車1輛、刑事偵防器材、1 65專線二代系統、擴充NEC指紋電腦系 統中程計畫及科技犯罪防制工作中程計 畫等預算業已編竣,所列454,796千元 如數減列。" 2011,3708211600,1020551000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,民政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政及教務工作維持費66,702千元, 較上年度減列水電費、修繕費及工程訴訟 等經費32,517千元。 2.基本教學訓輔工作經費104,051千元,較 上年度減列47,019千元,包括: (1)辦理教學訓輔工作經費70,148千元, 較上年度減列水電費、紙張及房屋修繕 等經費7,967千元。 (2)辦理校園污水下水道工程、警察情境 實務教學設施及汰購氣相層析質譜儀等 經費33,903千元。 (3)上年度汰換會議室麥克風系統、毒物 實驗及刑事採證教學設備等預算業已編 竣,所列72,955千元如數減列。 3.學生公費837,798千元,較上年度減列學 生生活津貼等經費50,883千元。 4.辦理招生考試工作經費12,000千元,與上 年度同,全數以招生考試報名費及出售簡 章收入支應。" 2011,3708219000,0,土地購置,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.3.8.1, 2011,3708219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,民政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 2011,3708410100,530455000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費505,357千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費25,098千元,較上年 度增列退休人員優惠存款利息差額補貼等 經費809千元。" 2011,3708410200,552681000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務行政及警察博物館工作維持經費7,33 1千元,較上年度減列水電費等88千元。 2.教學訓輔基本工作維持經費215,501千元 ,較上年度減列充實教學設備等經費20,7 45千元。 3.出國研究及出席國際會議經費268千元, 較上年度減列參加台灣與加拿大合辦之高 等教育會議出國計畫等經費413千元。 4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 經費36,958千元,較上年度增列購置學生 教學訓練用子彈等經費136千元。 5.員警升(在)職教育訓練及生活管理經費 16,839千元,較上年度增列辦理警察特別 訓練班所需相關訓練等經費396千元。 6.學生公費263,984千元,較上年度減列學 生生活津貼等經費4,901千元。 7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費800 千元,與上年度同,全數以鑑定費與學分 費收入支應。 8.辦理招生考試工作經費11,000千元,與上 年度同,全數以招生考試報名費收入支應 。" 2011,3708419000,16000000,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,民政支出,7.4.3.1, 2011,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3708510100,450832000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費424,642千元,較上年度核實 減列消防人員因公傷殘、死亡慰問金及撫 卹等經費10,000千元,增列員工薪俸晉級 差額等經費2,000千元,計淨減8,000千元 。 2.基本行政工作維持費26,190千元,較上年 度減列辦公廳舍管理及環境布置等經費1, 543千元,增列退休人員三節慰問金8千元 ,計淨減1,535千元。" 2011,3708511000,1466230000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消防管理業務經費37,602千元,較上年度 減列通訊及印製消防月刊等經費1,811千 元。 2.加強災害管理工作經費603,723千元,較 上年度增列113,475千元,包括: (1)辦理各類災害預防、防災及逃生媒體 宣導等經費199,743千元,較上年度減 列災情查報手持式PDA通信及防救災專 用微波通訊系統維運等經費10,035千元 ,增列建置微波通徑禁限建站台資料庫 等經費5,041千元,計淨減4,994千元。 (2)中央災害應變中心中部備援建置計畫 總經費452,835千元,分4年辦理,98至 99年度已編列130,473千元,本年度續 編第3年經費101,183千元,較上年度減 列17,187千元。 (3)中央災害應變中心南部正式備援中心 合建共構計畫總經費537,054千元,分4 年辦理,98至99年度已編列215,726千 元,本年度續編第3年經費170,767千元 ,較上年度增列145,362千元。 (4)災害防救深耕計畫總經費400,500千元 ,分5年辦理,98至99年度已編列127,6 07千元,本年度續編第3年經費130,291 千元,較上年度增列42,831千元。 (5)新增辦理完備我國災害防救法規及災 害管理發展趨勢研究經費1,739千元。 (6)上年度辦理強化災害防救科技研發與 落實運作方案及1919急難通信平台計畫 等預算業已編竣,所列54,276千元如數 減列。 3.加強火災預防工作經費31,276千元,較上 年度減列人民線上申辦電子化系統及消防 安全檢查列管電子化系統等經費3,809千 元。 4.加強危險物品管理工作經費76,468千元, 較上年度減列印製定期檢驗鋼瓶合格標示 及辦理液化石油氣定期檢驗、登錄管理、 督導評鑑及檢驗卡申請等經費9,543千元 。 5.加強災害搶救工作經費337,258千元,較 上年度增列183,231千元,包括: (1)辦理各類化學災害搶救訓練、示範演 習及充實搶救裝備器材等經費14,003千 元,較上年度減列購置災害搶救訓練影 片等經費159千元。 (2)提升消防單位化學災害搶救能力計畫 總經費374,500千元,分4年辦理,98至 99年度已編列192,250千元,本年度續 編第3年經費101,125千元,較上年度減 列30,000千元。 (3)原住民族基礎建設方案-提升山地鄉 消防救災效能計畫總經費615,670千元 ,分3年辦理,99年度已編列8,740千元 ,本年度續編第2年經費222,130千元, 較上年度增列213,390千元。 6.加強緊急救護工作經費26,712千元,較上 年度減列辦理充實救護車輛及執行救護人 員接種流感疫苗等經費5,650千元,增列 辦理緊急救護操作評比及相關研討會等經 費1,400千元,計淨減4,250千元。 7.加強火災調查工作經費6,561千元,較上 年度減列鑑識儀器維修等經費626千元, 增列購置火災現場勘查鑑定儀器設備等經 費2,020千元,計淨增1,394千元。 8.加強教育訓練工作經費45,233千元,較上 年度減列辦理消防役訓練等經費7,707千 元,增列辦理消防專業教育及常年訓練等 經費8,068千元,計淨增361千元。 9.加強民力運用工作經費120,519千元,較 上年度減列28,892千元,包括: (1)充實民間救難團體及救難志願組織裝 備器材計畫總經費586,714千元,分7年 辦理,97至99年度已編列261,391千元 ,本年度續編第4年經費74,789千元, 較上年度減列15,303千元。 (2)辦理民間災害防救志願組織編訓業務 等經費45,730千元,較上年度減列辦理 義消督導考核及幹部講習等經費18,589 千元,增列充實義消裝備器材經費5,00 0千元,計淨減13,589千元。 10.加強救災救護指揮工作經費20,599千元 ,較上年度減列辦理救災專線宣導等經費 4,772千元,增列電腦軟硬體設備維護經 費5,000千元,計淨增228千元。 11.加強特種搜救工作經費46,136千元,較 上年度減列建置救災車輛與消防器材所需 庫房及購置電腦軟體、耗材等經費23,506 千元。 12.加強消防訓練中心工作經費108,294千元 ,較上年度減列134,133千元,包括: (1)辦理消防署訓練中心營運管理等經費1 08,294千元,較上年度增列購置訓練用 裝備器材等經費3,217千元。 (2)上年度建置消防署訓練中心工程計畫 預算業已編竣,所列137,350千元如數 減列。 13.加強國家搜救指揮中心工作經費5,849千 元,較上年度減列辦理搜救研討會活動等 經費234千元。" 2011,3708512000,253094000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基隆港務消防業務60,938千元,較上年度 減列未經銓敘退休人員優惠存款利息差額 補貼經費639千元,增列消防人員服裝費2 10千元,計淨減429千元。 2.台中港務消防業務51,436千元,較上年度 減列退休人員三節慰問金6千元,增列消 防人員服裝費170千元,計淨增164千元。 3.高雄港務消防業務119,434千元,較上年 度減列未經銓敘退休人員優惠存款利息差 額補貼經費67千元,增列員工薪俸晉級差 額及消防人員服裝費等5,330千元,計淨 增5,263千元。 4.花蓮港務消防業務21,286千元,較上年度 增列消防人員服裝費75千元。" 2011,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3708550100,193761000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費181,746千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費12,015千元,較上年 度減列辦公房屋結構補強與維修及印刷等 經費4,234千元。" 2011,3708551000,4056037000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.徵兵處理經費245,069千元,較上年度減 列辦理役男徵兵檢查業務經費145千元。 2.役政人員培訓計畫經費1,029千元,較上 年度減列辦理役政人員及替代役役男訓練 檢討會經費54千元。 3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 救助經費346,430千元,較上年度減列常 備役役男死亡與傷殘慰問金及軍人公墓管 理維護、整修建工程等經費34,744千元。 4.兵役宣導工作經費3,241千元,較上年度 減列辦理役政宣導及兵役節相關活動等經 費397千元。 5.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 演習經費610千元,較上年度減列辦理替 代役備役役男演訓召集作業經費40千元。 6.辦理替代役工作經費3,459,658千元,較 上年度減列替代役役男薪給、主副食及保 險等經費171,753千元,增列替代役役男 軍事基礎訓練與替代役役男及其家屬生活 扶慰助等經費15,439千元,計淨減156,31 4千元。" 2011,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 2011,3708580100,2872999000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,846,326千元,較上年度減 列職員待遇460千元。 2.基本行政工作維持費26,673千元,較上年 度增列房屋建築修繕費及檔案管理等經費 2,581千元。" 2011,3708581100,1322193000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貫徹執行入出國及移民政策經費182,546 千元,較上年度減列辦公廳舍租金及修繕 費用等經費13,866千元。 2.執行移出輔導及國際事務工作經費20,252 千元,較上年度減列駐港澳工作組工作費 等經費4,853千元。 3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 費595,736千元,較上年度減列54,983千 元,包括: (1)電腦維護費、耗材及軟硬體設備建置 等經費164,839千元,較上年度減列電 腦維護費及資訊軟硬體等經費26,365千 元。 (2)入出國及移民資訊系統整合更新再造 計畫總經費1,500,000千元,分3年辦理 ,99年度已編列459,515千元,本年度 續編第2年經費430,897千元,較上年度 減列28,618千元。 4.執行移民輔導居留收容管理經費478,864 千元,較上年度減列15,411千元,包括: (1)違反入出國及移民相關法規者收容、 遣返業務等經費52,589千元,較上年度 減列水電費及給養費等6,106千元。 (2)興建宜蘭收容所行政大樓及舊有收容 區改善計畫總經費89,843千元,分4年 辦理,98至99年度已編列3,726千元, 本年度續編第3年經費59,317千元,較 上年度增列57,091千元。 (3)辦理移民政策、移民輔導、移民機構 管理及定居、居留業務等經費328,893 千元,較上年度減列委託辦理移民輔導 諮詢專線等經費6,619千元。 (4)防制人口販運執行計畫總經費464,236 千元,分4年辦理,97至99年度已編列2 91,830千元,本年度續編第4年經費963 千元,較上年度減列96,879千元。 (5)新增延續辦理防制人口販運各項工作 等經費37,102千元。 5.違反入出國及移民相關法規之調查處理經 費15,501千元,較上年度增列術科訓練等 經費2,971千元。 6.執行國境管理及查驗許可經費11,636千元 ,較上年度減列辦公事務用耗材等經費1, 645千元。 7.加強入出國及移民服務經費17,658千元, 較上年度增列各服務站辦理專業移民服務 等經費1,883千元。" 2011,3708589000,2021000,交通及運輸設備,內政部主管,入出國及移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, 2011,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 2011,5208610100,85452000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費78,454千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費6,998千元,較上年 度減列水電、物品及一般事務費等826千 元。" 2011,5208615500,357226000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費23,524千元,較上年度減列 古蹟與歷史建築保存修復及活用中程綱要 計畫等經費4,834千元,增列整合住宅補 貼資源實施方案及全人關懷建築科技計畫 等經費2,012千元,計淨減2,822千元。 2.安全防災經費47,815千元,較上年度減列 都市與建築防災科技發展中程綱要計畫及 建築防火科技發展中程綱要計畫41,284千 元,增列防火實驗中心試驗服務計畫、建 築防火科技發展計畫、都市與建築安全減 災及調適科技發展中程計畫等經費41,215 千元,計淨減69千元。 3.工程技術經費111,868千元,較上年度減 列智慧化居住空間產業發展計畫、建築產 業技術發展中程綱要計畫及無線射頻辨識 (RFID)於建築產業之應用計畫等經費156, 672千元,增列風雨風洞實驗室及材料實 驗中心試驗服務計畫、智慧化居住空間產 業發展推廣計畫、建築先進技術創新開發 與推廣應用計畫等經費105,368千元,計 淨減51,304千元。 4.環境控制經費174,019千元,較上年度減 列性能實驗中心試驗服務計畫、綠建築與 永續環境科技綱要計畫及生態城市綠建築 推動方案經費84,037千元,增列永續綠建 築與節能減碳科技中程計畫及建築節能減 碳科技綱要計畫等經費27,834千元,計淨 減56,203千元。其中生態城市綠建築推動 方案總經費746,156千元,分4年辦理,97 至99年度已編列605,971千元,本年度續 編最後1年經費140,185千元。" 2011,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 2011,3708650100,398303000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費359,111千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費39,192千元,較上年 度增列因公傷殘殉職人員子女教養金980 千元、汰換辦公室應勤設備等經費1,670 千元,合共增列2,650千元。" 2011,3708651000,570613000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航務、機務及飛安經費552,919千元,較 上年度減列飛行人員緊急發報機與求生背 心裝備及空勤、地勤人員教育訓練等經費 13,694千元,增列空勤機組人員執行空中 勤務辦理團體保險及建置直升機飛行所需 山區目視飛行計畫航路資料整合地理資訊 系統(GIS)等經費22,930千元,計淨增9,2 36千元。 2.勤務指揮工作經費17,694千元,較上年度 減列建置勤務專用航跡監視第3期規劃案 及人事差勤系統改版擴充等經費6,978千 元,增列總隊部資訊安全監控中心系統維 運與汰購直升機衛星及微波影像接收站相 關設備等經費5,026千元,計淨減1,952千 元。" 2011,3708659000,8700000,營建工程,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, 2011,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 2011,6308710100,66705000,無細項,內政部主管,兒童局,一般行政,福利服務支出,7.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,994千元,較上年度增列工 友退休金、員工薪俸晉級差額及退休退職 給付等經費3,223千元。 2.基本行政工作維持費17,711千元,較上年 度減列養護費及資訊設備費等經費559千 元。" 2011,6308716500,6185057000,無細項,內政部主管,兒童局,兒童及少年福利業務,福利服務支出,7.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理兒童及少年綜合規劃業務經費11,241 千元,較上年度減列辦理兒童及少年人權 活動等經費3,800千元。 2.辦理兒童及少年福利服務業務經費2,108, 358千元,較上年度增列兒童及少年醫療 補助、推動親職教育與兒童福利相關活動 等經費149,242千元。 3.辦理兒童及少年保護重建業務經費214,08 0千元,較上年度減列辦理兒童少年保護 調查及訓練等經費16,734千元,增列增聘 兒童少年保護專責社工人力經費11,910千 元,計淨減4,824千元。 4.辦理兒童托育服務業務經費3,778,725千 元,較上年度減列辦理外籍配偶及弱勢家 庭兒童學前啟蒙服務等經費23,861千元, 增列幼兒托教補助經費792,363千元,計 淨增768,502千元。 5.辦理少年防制輔導業務經費72,653千元, 較上年度減列辦理高關懷兒童少年外展服 務及團體輔導工作等經費25,700千元。" 2011,6308719800,270000,無細項,內政部主管,兒童局,第一預備金,福利服務支出,7.10.3,仍照上年度預算數編列。 2011,3911010100,7871229000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,652,805千元,較上年度核 實減列人事費9,621千元。 2.基本行政工作維持費141,013千元,較上 年度減列房屋建築養護費等4,041千元。 3.檔案及資訊處理67,824千元,較上年度減 列購置資訊軟硬體設備等經費34,430千元 。 4.亞東關係協會事務管理6,400千元,較上 年度減列物品費25千元。 5.北美事務協調委員會事務管理3,187千元 ,較上年度減列水電費168千元。" 2011,3911011000,167531000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,8.1.2.1, 2011,3911011300,3471105000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維持費3,145, 925千元,較上年度增列業務費7,461千元 。 2.駐外經濟單位基本行政工作維持費96,810 千元,與上年度同。 3.駐外文化單位基本行政工作維持費33,500 千元,與上年度同。 4.駐外新聞單位基本行政工作維持費102,20 1千元,與上年度同。 5.駐外觀光單位基本行政工作維持費27,999 千元,較上年度增列一般事務費等1,241 千元。 6.駐外僑務單位基本行政工作維持費21,498 千元,較上年度增列內外互調經費4,265 千元。 7.駐外科技單位基本行政工作維持費25,635 千元,較上年度增列一般事務費及內外互 調經費9,699千元。 8.駐外文化中心基本行政工作維持費990千 元,較上年度減列內外互調經費392千元 。 9.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維持 費2,945千元,與上年度同。 10.駐外原子能科學發展業務基本行政工作 維持費1,651千元,與上年度同。 11.駐外金融單位基本行政工作維持費2,535 千元,較上年度增列內外互調經費779千 元。 12.駐外移民單位基本行政工作維持費9,416 千元,較上年度減列臨時人員酬金132千 元。" 2011,3911011400,1557646000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與國際組織活動453,647千元,較上年 度減列一般事務費及對國內團體之捐助等 經費15,912千元。 2.協助各種國際交流974,779千元,較上年 度增列60,609千元,包括: (1)學術交流193,701千元,較上年度增列 28,022千元。 (2)文化交流178,999千元,較上年度增列 53,447千元。 (3)經貿外交264,173千元,較上年度增列 6,263千元。 (4)其他國際交流活動337,906千元,較上 年度減列27,123千元。 3.出國訪問129,220千元,較上年度增列1,8 60千元。" 2011,3911011500,11898468000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外技術服務1,314,601千元,較上年度 減列辦理中南美地區駐外技術團等經費1, 950千元。 2.加強雙邊及多邊合作10,583,867千元,較 上年度減列參與各項雙邊及多邊合作計畫 經費648,904千元。" 2011,3911016100,317067000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,8.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對國際之關懷救助及重建312,518千元, 較上年度增列加強提供災難援助與重建等 經費56,336千元。 2.旅外國人急難救助4,549千元,較上年度 減列24千元。" 2011,3911019000,428214000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.7.1, 2011,3911019800,180000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.8,仍照上年度預算數編列。 2011,391101A000,2233776000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.9, 2011,3911100100,197125000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費157,764千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,000千元。 2.基本行政工作維持費39,361千元,較上年 度增列購置資訊軟硬體設備等經費2,671 千元。" 2011,3911101000,623280000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費62,340千元,較上年 度增列購置資訊設備等經費23,855千元。 2.印刷及製作護照461,794千元,較上年度 減列業務費37,345千元。 3.印製申請證照表件及須知20,899千元,較 上年度增列業務費2,024千元。 4.加強領務服務工作52,249千元,較上年度 增列一般事務費等11,408千元。 5.領務電信傳遞21,058千元,較上年度增列 業務費11,930千元。 6.領務分支機構工作維持費4,940千元,較 上年度減列業務費260千元。" 2011,3911109000,3815000,其他設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, 2011,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3911201000,47435000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交領事人員講習所,外交領事人員講習,外交支出,8.3.1.1, 2011,3911209000,630000,交通及運輸設備,外交部主管,外交領事人員講習所,一般建築及設備,外交支出,8.3.2.1, 2011,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交領事人員講習所,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 2011,4614010100,877621000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費234,473千元,較上年度核實 增列人事費16,443千元。 2.基本行政工作維持費273,792千元,較上 年度增列營區安全維護系統建置、博愛分 案接管搬遷費及行政作業等經費73,048千 元。 3.戰略規劃及國防評估作業費96,232千元, 較上年度減列行政作業等經費5,768千元 。 4.國防資源管理作業費82,644千元,較上年 度增列環保業務及行政作業等經費11,707 千元。 5.法務、訴願及督察作業費30,779千元,較 上年度減列行政作業等經費2,353千元。 6.後備動員作業費24,026千元,較上年度減 列行政作業等經費2,670千元。 7.政務綜合作業費135,675千元,較上年度 減列文書檔案管理中心規劃設計與圖書館 史料數位化作業及行政作業等經費22,533 千元。" 2011,4614020100,3596395000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部706,818千元。 (2)海軍司令部410,170千元。 (3)空軍司令部436,109千元。 (4)聯合後勤司令部223,848千元。 (5)後備司令部336,429千元。 (6)憲兵司令部126,152千元。 (7)總政治作戰局430,486千元。 (8)軍備局144,698千元。 (9)主計局170,327千元。 (10)軍醫局316,419千元。 (11)國防大學25,119千元。 (12)中正國防幹部預備學校3,865千元。 (13)參謀本部119,753千元。 (14)飛彈指揮部7,856千元。 (15)軍事情報局29,840千元。 (16)電訊發展室38,659千元。 (17)資電作戰指揮部28,227千元。 (18)軍法審檢及監獄單位41,620千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)人事行政經費215,662千元,較上年度 減列老舊資料數位化等經費35,762千元 。 (2)情報及測量作業經費149,622千元,較 上年度減列外賓專案等經費16,008千元 。 (3)軍法及法制作業經費35,433千元,較 上年度減列戰時審判機制作業等經費3, 938千元。 (4)採購及外購軍品作業費244,234千元, 較上年度減列軍品採購作業等經費7,11 4千元。 (5)史政作業經費10,828千元,與上年度 同。 (6)計畫管理作業經費15,432千元,較上 年度減列管理作業等經費1,715千元。 (7)效益評估作業經費1,721千元,較上年 度減列系統分析報告撰擬等經費191千 元。 (8)官兵權益保障作業經費5,794千元,較 上年度減列因公涉訟補助等經費1,412 千元。 (9)研考作業經費1,580千元,較上年度減 列業務研究報告審稿等經費176千元。 (10)主計作業經費59,327千元,較上年度 減列一般事務等經費6,592千元。 (11)行政事務經費1,634,808千元,較上 年度減列一般事務等經費672千元。 (12)其他作業經費95,173千元,較上年度 減列部隊慰問等經費30,575千元。 (13)國會連絡作業經費4,303千元,較上 年度減列一般事務等經費478千元。 (14)案管作業經費32,009千元,較上年度 減列文案卷管理作業等經費610千元。 (15)戰技術督察作業經費50,770千元,較 上年度減列戰技術督察及飛安失事預防 等經費5,641千元。 (16)政戰綜合作業經費620,464千元,較 上年度減列研習中心整修等經費19,046 千元。 (17)軍事醫療作業經費341,662千元,較 上年度減列軍人及軍眷醫療補助等經費 43,408千元。 (18)軍眷服務經費77,573千元,較上年度 減列輔導聯繫作業等經費11,299千元。" 2011,4614020200,1037865000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政管理經費800,306千元,較上年度增 列裝備維護與購置設備及投資等經費50,2 50千元。 2.情報教育訓練經費46,281千元,較上年度 減列講座鐘點費等199千元。 3.情報建築及設備經費191,278千元,較上 年度增列情報及特勤相關設備等經費62,3 33千元。" 2011,4614021200,6412303000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部1,345,234千元。 (2)海軍司令部591,724千元。 (3)空軍司令部2,476,219千元。 (4)聯合後勤司令部150,851千元。 (5)後備司令部893,435千元。 (6)憲兵司令部145,274千元。 (7)總政治作戰局21,516千元。 (8)軍備局54,399千元。 (9)主計局42,446千元。 (10)軍醫局80,145千元。 (11)國防大學299,763千元。 (12)中正國防幹部預備學校46,329千元。 (13)參謀本部215,885千元。 (14)飛彈指揮部20,886千元。 (15)軍事情報局13,540千元。 (16)電訊發展室5,015千元。 (17)資電作戰指揮部7,193千元。 (18)軍法審檢及監獄單位2,449千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)軍事書籍編印經費28,981千元,較上 年度減列軍事學術刊物印製等經費3,22 0千元。 (2)教育行政經費1,325,108千元,較上年 度減列教育訓練等經費290千元。 (3)動員整備經費1,195,165千元,較上年 度減列同心演習等經費105,198千元。 (4)國軍準則發展經費62,010千元,較上 年度減列準則編審及印製等經費6,890 千元。 (5)部隊特別補助經費351,269千元,較上 年度減列一般事務等經費20,946千元。 (6)作戰與訓練綜合作業經費3,449,770千 元,較上年度增列F-16戰機訓練等經費 30,635千元。" 2011,4614021400,53906775000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部4,969,233千元。 (2)海軍司令部11,953,049千元。 (3)空軍司令部18,408,169千元。 (4)聯合後勤司令部15,527,780千元。 (5)後備司令部364,943千元。 (6)憲兵司令部228,320千元。 (7)總政治作戰局71,161千元。 (8)軍備局339,212千元。 (9)主計局33,044千元。 (10)軍醫局308,152千元。 (11)國防大學122,119千元。 (12)中正國防幹部預備學校25,621千元。 (13)參謀本部529,665千元。 (14)飛彈指揮部99,598千元。 (15)軍事情報局57,537千元。 (16)電訊發展室72,719千元。 (17)資電作戰指揮部757,849千元。 (18)軍法審檢及監獄單位38,604千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)裝備零附件購製經費13,323,426千元 ,較上年度增列航材零附件採購等經費 16,037千元。 (2)補給品及服裝購製經費1,745,620千元 ,較上年度減列陣營具採購等經費185, 461千元。 (3)油料採購經費8,227,371千元,較上年 度減列各式油品採購等經費433,019千 元。 (4)庫儲補給與管理作業經費923,724千元 ,較上年度減列各彈庫及油料庫設施整 建等經費219,018千元。 (5)軍事單位裝備保修經費15,351,445千 元,較上年度增列各型飛機及裝備等維 護經費1,067,038千元。 (6)一般彈藥購製與維護經費4,832,349千 元,與上年度同。 (7)運輸作業經費749,345千元,較上年度 減列鐵、公路運輸等經費42,916千元。 (8)後勤綜合勤務經費845,698千元,較上 年度減列後勤整備及督考等經費49,861 千元。 (9)設施修繕維護與管理經費1,647,560千 元,較上年度減列營舍修繕等經費241, 885千元。 (10)營產管理經費139,758千元,較上年 度增列土地租用等經費19,287千元。 (11)水電供應經費2,496,506千元,較上 年度減列水電費10,669千元。 (12)一般作戰設施經費394,288千元,較 上年度減列作戰設施維護等經費242,99 9千元。 (13)通信電子與資訊管理經費3,169,066 千元,較上年度減列通信崗位加班值班 等經費91,351千元。 (14)電腦兵棋作業經費60,619千元,較上 年度增列模擬演訓系統維護等經費1,40 8千元。" 2011,4614021500,56840363000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部20,601,266千元。 (2)海軍司令部17,197,743千元。 (3)空軍司令部17,545,910千元。 (4)聯合後勤司令部23,313千元。 (5)後備司令部317,279千元。 (6)憲兵司令部218,536千元。 (7)總政治作戰局61,830千元。 (8)軍備局25千元。 (9)軍醫局406千元。 (10)國防大學220千元。 (11)中正國防幹部預備學校6千元。 (12)參謀本部232,266千元。 (13)飛彈指揮部758千元。 (14)軍事情報局1,595千元。 (15)電訊發展室253,216千元。 (16)資電作戰指揮部385,994千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費49, 824,483千元,包括: <1>陸軍司令部成功艇計畫總經費215,2 14千元,98-100年執行,以前年度已 編列148,967千元,本年度編列66,24 7千元。 <2>陸軍司令部核生化效期軍品整備計 畫總經費21,334千元,98-102年執行 ,以前年度已編列5,099千元,本年 度編列834千元。 <3>陸軍司令部核生化警報裝備整備計 畫總經費952,070千元,100-102年執 行,本年度編列89,800千元。 <4>陸軍司令部新型多管火箭計畫總經 費14,451,050千元,91-101年執行, 以前年度已編列9,102,932千元,本 年度編列1,372,480千元。 <5>陸軍司令部新型攻擊直升機計畫總 經費58,923,264千元,97-103年執行 ,以前年度已編列28,846,134千元, 本年度編列6,266,002千元。 <6>陸軍司令部新型通用直升機計畫總 經費71,138,697千元,97-105年執行 ,以前年度已編列15,838,646千元, 本年度編列7,408,470千元。 <7>陸軍司令部裝步戰鬥車計畫總經費5 6,920,143千元,95-103年執行,以 前年度已編列6,861,645千元,本年 度編列855,976千元。 <8>陸軍司令部戰甲砲車延壽計畫總經 費9,637,409千元,91-104年執行, 以前年度已編列5,151,525千元,本 年度編列218,000千元。 <9>陸軍司令部無人飛行載具(UAV)系 統計畫總經費3,683,223千元,95-10 0年執行,以前年度已編列3,028,160 千元,本年度編列655,063千元。 <10>海軍司令部1610級登陸艇計畫總經 費856,424千元,98-102年執行,以 前年度已編列89,612千元,本年度編 列176,013千元。 <11>海軍司令部P-3C定翼反潛機計畫總 經費51,364,256千元,96-104年執行 ,以前年度已編列22,219,189千元, 本年度編列9,348,675千元。 <12>海軍司令部中程反裝甲飛彈計畫總 經費982,545千元,98-100年執行, 以前年度已編列967,073千元,本年 度編列15,472千元。 <13>海軍司令部光華六號計畫後續艇量 產案總經費24,779,639千元,94-101 年執行,以前年度已編列18,930,905 千元,本年度編列5,101,768千元。 <14>海軍司令部各式靶機具採購計畫總 經費375,952千元,97-101年執行, 以前年度已編列338,106千元,本年 度編列20,034千元。 <15>海軍司令部油彈補給艦計畫總經費 5,267,458千元,99-102年執行,以 前年度已編列84,114千元,本年度編 列790,036千元。 <16>海軍司令部核生化通用裝備計畫總 經費7,746千元,98-102年執行,以 前年度已編列1,845千元,本年度編 列296千元。 <17>海軍司令部神二機AQS-18吊放式聲 納系統維修能量籌建計畫總經費151, 375千元,100-101年執行,本年度編 列68,118千元。 <18>海軍司令部神鷹教練儀效能更新搬 遷計畫總經費383,725千元,98-100 年執行,以前年度已編列238,909千 元,本年度編列144,816千元。 <19>海軍司令部提升水中械彈處理能量 計畫總經費78,296千元,100-101年 執行,本年度編列35,170千元。 <20>海軍司令部換裝暨新購電羅經計畫 總經費413,985千元,99-101年執行 ,以前年度已編列96,803千元,本年 度編列61,023千元。 <21>海軍司令部雄風三型飛彈系統計畫 總經費11,887,688千元,96-102年執 行,以前年度已編列7,729,490千元 ,本年度編列699,211千元。 <22>空軍司令部七三七聯隊航電工廠整 建計畫附屬設備經費4,667千元。 <23>空軍司令部三五快砲系統精進計畫 總經費3,125,060千元,98-101年執 行,以前年度已編列1,214,163千元 ,本年度編列736,564千元。 <24>空軍司令部平衡戰力過渡機種計畫 總經費158,226,784千元,96-103年 執行,以前年度已編列41,559,584千 元,本年度編列2,590,654千元。 <25>空軍司令部志航基地消音試車屋採 購計畫總經費479,328千元,99-102 年執行,以前年度已編列5,911千元 ,本年度編列443千元。 <26>空軍司令部固定式飛彈陣地電力系 統改善計畫總經費456,654千元,97- 100年執行,以前年度已編列260,687 千元,本年度編列195,967千元。 <27>空軍司令部空軍經國號戰機性能提 升計畫總經費16,833,402千元,98-1 01年執行,以前年度已編列1,876,05 4千元,本年度編列3,564,106千元。 <28>空軍司令部救護機採購計畫總經費 3,787,341千元,97-100年執行,以 前年度已編列741,822千元,本年度 編列3,045,519千元。 <29>空軍司令部愛二性能提升及採購愛 三計畫總經費137,522,602千元,96- 103年執行,以前年度已編列39,473, 179千元,本年度編列4,032,698千元 。 <30>空軍司令部慣性導航儀換裝雷射陀 螺儀計畫總經費448,182千元,97-10 1年執行,以前年度已編列184,884千 元,本年度編列120千元。 <31>空軍司令部機場跑道快速修復能量 提升計畫總經費657,124千元,100-1 03年執行,本年度編列67,732千元。 <32>空軍司令部E-2T型機性能提升計畫 總經費5,539,354千元,97-101年執 行,以前年度已編列3,246,946千元 ,本年度編列1,332,885千元。 <33>空軍司令部查核機自動飛航查核系 統建置計畫總經費656,876千元,99- 101年執行,以前年度已編列160,980 千元,本年度編列252,053千元。 <34>空軍司令部AIM-9M響尾蛇飛彈導引 組廠級維修能量籌建計畫總經費464, 500千元,100-102年執行,本年度編 列150,350千元。 <35>聯合後勤司令部基地聯保廠機具更 新計畫總經費210,321千元,98-100 年執行,以前年度已編列187,075千 元,本年度編列23,246千元。 <36>後備司令部後備部隊武器檢整封存 計畫總經費48,600千元,98-100年執 行,以前年度已編列32,400千元,本 年度編列16,200千元。 <37>後備司令部戰備濾毒罐、防護包、 神經毒劑解毒針籌補計畫總經費19,0 70千元,97-102年執行,以前年度已 編列8,985千元,本年度編列1,357千 元。 <38>憲兵司令部軍事偵察裝備計畫總經 費101,110千元,98-102年執行,以 前年度已編列46,710千元,本年度編 列20,640千元。 <39>憲兵司令部裝步戰鬥車計畫總經費 1,247,583千元,100-106年執行,本 年度編列158,260千元。 <40>憲兵司令部衛戍安全裝備計畫總經 費49,200千元,97-101年執行,以前 年度已編列32,800千元,本年度編列 10,100千元。 <41>總政治作戰局偵防器材汰換計畫總 經費26,480千元,97-101年執行,以 前年度已編列16,545千元,本年度編 列4,075千元。 <42>參謀本部衡安專案總經費945,282 千元,98-102年執行,以前年度已編 列127,255千元,本年度編列221,768 千元。 <43>軍事情報局偵防車汰換計畫總經費 29,231千元,96-100年執行,以前年 度已編列27,656千元,本年度編列1, 575千元。 (2)政戰裝備經費64,625千元,包括: <1>陸軍司令部政教視聽器材計畫總經 費198,203千元,97-101年執行,以 前年度已編列152,561千元,本年度 編列7,529千元。 <2>海軍司令部政教視聽器材計畫總經 費72,213千元,97-101年執行,以前 年度已編列52,179千元,本年度編列 10,107千元。 <3>空軍司令部政教視聽器材計畫總經 費88,293千元,97-101年執行,以前 年度已編列53,579千元,本年度編列 17,357千元。 <4>後備司令部政教視聽器材計畫總經 費33,340千元,97-101年執行,以前 年度已編列20,296千元,本年度編列 6,522千元。 <5>憲兵司令部政教視聽器材計畫總經 費22,274千元,97-101年執行,以前 年度已編列8,852千元,本年度編列5 50千元。 <6>總政治作戰局政教視聽器材計畫總 經費49,820千元,97-101年執行,以 前年度已編列30,276千元,本年度編 列9,772千元。 <7>總政治作戰局天線鐵塔更新計畫總 經費60,440千元,100-102年執行, 本年度編列12,788千元。 (3)採購及外購軍品作業經費170,930千元 。 (4)偵測暨測量製圖裝備經費,係電訊發 展室辦理先進電子偵收系統計畫總經費 894,000千元,99-102年執行,以前年 度已編列222,000千元,本年度編列252 ,000千元。 (5)訓練模擬儀器經費943,106千元,包括 : <1>陸軍司令部輕兵器射擊訓練模擬器 計畫總經費421,863千元,98-101年 執行,以前年度已編列151,420千元 ,本年度編列140,231千元。 <2>陸軍司令部戰車模擬器性能提昇暨 系統連網整合計畫總經費377,979千 元,98-102年執行,以前年度已編列 124,579千元,本年度編列18,156千 元。 <3>空軍司令部M2000-5模擬機性能提升 暨連網計畫總經費943,388千元,98- 101年執行,以前年度已編列310,587 千元,本年度編列320,162千元。 <4>空軍司令部空勤人員求生訓練裝備 籌建計畫總經費336,862千元,99-10 3年執行,以前年度已編列1,425千元 ,本年度編列250千元。 <5>空軍司令部空戰即時演訓系統籌建 計畫總經費975,570千元,98-101年 執行,以前年度已編列353,877千元 ,本年度編列321,693千元。 <6>空軍司令部飛航管制模擬訓練系統 計畫總經費347,400千元,98-101年 執行,以前年度已編列135,666千元 ,本年度編列36,704千元。 <7>後備司令部後備部隊模組化教學暨 專長鑑測設施(備)建置計畫總經費 440,182千元,97-100年執行,以前 年度已編列334,272千元,本年度編 列105,910千元。 (6)一般通電裝備經費5,558,115千元,包 括: <1>陸軍司令部特高頻無線電機計畫總 經費8,308,591千元,90-101年執行 ,以前年度已編列4,213,117千元, 本年度編列3,334,581千元。 <2>陸軍司令部新式戰砲甲車車內通話 系統計畫總經費954,393千元,97-10 4年執行,以前年度已編列102,447千 元,本年度編列94,522千元。 <3>陸軍司令部敵我識別器第4型碼系統 計畫總經費248,064千元,98-101年 執行,以前年度已編列112,529千元 ,本年度編列48,776千元。 <4>海軍司令部特高頻無線電機計畫總 經費904,448千元,93-100年執行, 以前年度已編列223,262千元,本年 度編列681,186千元。 <5>空軍司令部GE-592雷達性能精進計 畫總經費846,893千元,99-101年執 行,以前年度已編列84,744千元,本 年度編列25,123千元。 <6>空軍司令部特高頻無線電機計畫總 經費716,753千元,91-100年執行, 以前年度已編列193,854千元,本年 度編列522,899千元。 <7>空軍司令部資訊整合服務系統計畫 總經費41,729千元,96-101年執行, 以前年度已編列23,198千元,本年度 編列9,206千元。 <8>空軍司令部戰管陣地整體電子防護 網計畫總經費956,159千元,99-105 年執行,以前年度已編列52,523千元 ,本年度編列9,633千元。 <9>空軍司令部戰術導航儀換裝計畫總 經費868,043千元,99-102年執行, 以前年度已編列67,187千元,本年度 編列184,917千元。 <10>後備司令部特高頻無線電機計畫經 費187,111千元。 <11>憲兵司令部特高頻無線電機計畫總 經費61,820千元,93-100年執行,以 前年度已編列32,906千元,本年度編 列28,914千元。 <12>總政治作戰局特高頻無線電機計畫 經費34,855千元。 <13>參謀本部國軍通資電指管共通作業 環境計畫總經費47,159千元,98-102 年執行,以前年度已編列21,829千元 ,本年度編列10,498千元。 <14>資電作戰指揮部特高頻無線電機計 畫經費70,326千元。 <15>資電作戰指揮部陸基電子反制系統 先導型計畫總經費899,000千元,99- 101年執行,以前年度已編列161,003 千元,本年度編列52,041千元。 <16>資電作戰指揮部博新資通系統計畫 總經費486,741千元,96-100年執行 ,以前年度已編列273,339千元,本 年度編列213,402千元。 <17>資電作戰指揮部電子戰支援系統計 畫總經費492,498千元,99-101年執 行,以前年度已編列50,665千元,本 年度編列50,125千元。 (7)一般武器先期選擇與採購準備經費27, 104千元。" 2011,4614021900,136841118000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部471,857千元。 (2)海軍司令部1,895,000千元。 (3)空軍司令部945,502千元。 (4)聯合後勤司令部6,508,720千元。 (5)後備司令部10,410,717千元。 (6)憲兵司令部38,601千元。 (7)總政治作戰局540千元。 (8)軍備局292,954千元。 (9)主計局115,752,293千元。 (10)軍醫局29,409千元。 (11)國防大學974千元。 (12)中正國防幹部預備學校171千元。 (13)參謀本部262,451千元。 (14)飛彈指揮部1,626千元。 (15)軍事情報局36,239千元。 (16)電訊發展室170,376千元。 (17)資電作戰指揮部4,983千元。 (18)軍事審檢及監獄單位18,705千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)薪餉60,235,946千元,較上年度增列2 ,701,144千元。 (2)各項加給53,792,151千元,較上年度 增列971,490千元。 (3)主副食與口糧6,505,618千元,較上年 度減列151,037千元。 (4)各類人員保險及作業10,416,710千元 ,較上年度增列1,206,131千元。 (5)各類人員退撫儲金補助5,321,958千元 ,較上年度增列36,173千元。 (6)駐外人員薪給568,735千元,較上年度 減列18,204千元。" 2011,4614028100,48985000,國軍老舊營舍改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, 2011,4614029000,759630000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: 1.陸軍司令部1,044,319千元。 2.海軍司令部875,436千元。 3.空軍司令部727,604千元。 4.聯合後勤司令部814,904千元。 5.後備司令部494,347千元。 6.憲兵司令部35,759千元。 7.軍備局539,731千元。 8.軍醫局1,022,977千元。 9.國防大學54,941千元。 10.中正國防幹部預備學校51,039千元。 11.參謀本部60,783千元。 12.飛彈指揮部8,482千元。 13.軍事情報局64,575千元。 14.電訊發展室25,791千元。 15.資電作戰指揮部236,696千元。 16.軍事審檢及監獄單位1,485千元。" 2011,4614029800,900000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,本年度預算數較上年度增列如列數。 2011,461402B000,18114440000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, 2011,5214021800,162789000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部3,000千元。 (2)海軍司令部1,887千元。 (3)空軍司令部1,350千元。 (4)軍備局49,500千元。 (5)軍醫局107,052千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)軍品研發經費55,737千元,包括: <1>各單位軍品研發經費6,237千元。 <2>軍備局中山科學研究院國防科技學 術合作計畫經費49,500千元。 (2)醫學研究經費107,052千元,包括: <1>軍醫局國防醫學研究計畫經費45,00 0千元。 <2>軍醫局國軍核生化防護戰備整備計 畫總經費100,769千元,99-100年執 行,以前年度已編列38,717千元,本 年度編列62,052千元。" 2011,521402C000,6180693000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, 2011,7114022300,699968000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部126,489千元。 (2)海軍司令部80,456千元。 (3)空軍司令部201,301千元。 (4)聯合後勤司令部178,544千元。 (5)後備司令部22,696千元。 (6)憲兵司令部7,044千元。 (7)總政治作戰局1,812千元。 (8)軍備局2,366千元。 (9)主計局180千元。 (10)軍醫局45,432千元。 (11)國防大學19,598千元。 (12)中正國防幹部預備學校2,522千元。 (13)參謀本部353千元。 (14)飛彈指揮部570千元。 (15)軍事情報局1,599千元。 (16)電訊發展室3,195千元。 (17)資電作戰指揮部1,631千元。 (18)軍法審檢及監獄單位4,180千元。 2.本年度預算數699,968千元,係環境保護 設施維護經費,較上年度增列油槽整治規 劃與機場噪音捐助款等經費76,698千元。" 2011,7614022100,1236000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.撫卹與撫慰金1,040,000千元,較上年度 減列18,000千元。 2.遺族援護196,000千元,與上年度同。" 2011,8914022200,1674160000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.軍人子女教育補助180,000千元,較上年 度減列18,000千元。 2.軍眷實物代金9,160千元,較上年度減列1 ,140千元。 3.軍眷水電補助790,000千元,較上年度減 列60,000千元。 4.軍眷生育、婚喪補助695,000千元,較上 年度增列35,000千元。" 2011,4017010100,449089000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費328,602千元,較上年度減列 駐衛警1人之人事費721千元,增列員工參 加全民健康保險之保險費等52千元,計淨 減669千元。 2.基本行政工作維持費120,487千元,較上 年度增列舉辦財政政策之回顧與前瞻學術 研討會、建置線上簽核公文管理系統及其 作業環境等經費7,976千元。" 2011,4017011400,2805000,無細項,財政部主管,財政部,關務行政規劃督導,財務支出,10.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.關稅政策687千元,與上年度同。 2.督導通關及查緝業務862千元,與上年度 同。 3.提升保稅功能及簡化退稅業務735千元, 與上年度同。 4.國際關務521千元,較上年度減列關稅稅 率委員會委員兼職費108千元。" 2011,4017019800,3800000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.3,仍照上年度預算數編列。 2011,5917016000,173500000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.4,"本年度預算數173,500千元,係對亞洲開發 銀行第10期亞洲開發基金捐助,總金額694, 000千元,分4年捐助,98至99年度已編列34 7,000千元,本年度續編第3年捐助款,與上 年度同。" 2011,5917018000,6372970000,臺灣菸酒股份有限公司,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.5.1, 2011,5917018100,0,國有財產開發基金,財政部主管,財政部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,10.1.6.1, 2011,5917018200,57170000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.7.1, 2011,6117015500,14447630000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.8,"本年度預算數14,447,630千元,係撥補公教 人員保險法修正後公教人員養老給付實現數 等,較上年度增列620,889千元。" 2011,4017100100,209697000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費186,531千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之 保險費等2,314千元。 2.基本行政工作維持費23,166千元,較上年 度增列建置財政部資訊系統防火牆及購置 公文系統備份之軟硬體設備等經費2,950 千元。" 2011,4017101000,469427000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國庫行政管理29,173千元,較上年度減列 資訊服務費及資訊軟硬體設備購置費等5, 061千元。 2.歲入預算作業1,714千元,較上年度減列 徵求委託書經費505千元。 3.國債管理作業5,046千元,較上年度減列 公債發行刊登費及辦理國債管理作業所需 各類書表印製費等605千元。 4.會核重大支出法案與地方財政業務863千 元,較上年度減列辦理地方財政業務所需 各類書表印製費及國內旅費等411千元。 5.菸酒管理作業60,064千元,較上年度減列 酒品認證計畫經費及進口酒類衛生查驗經 費等7,110千元,增列辦理酒品產業輔導 方案活動場地費等4,142千元,計淨減2,9 68千元。 6.私劣菸品查緝作業265,146千元,較上年 度減列補助地方政府查緝私劣菸經費及檢 舉或查獲私劣菸獎勵金等56,322千元,增 列資訊軟硬體設備購置費等1,504千元, 計淨減54,818千元。 7.公益彩券回饋金運用計畫經費107,421千 元,較上年度減列辦理公益彩券形象建立 宣導計畫經費及通訊費等5,342千元,增 列公益彩券經銷商意外傷害保險、儲蓄保 險及轉業補助經費等1,670千元,計淨減3 ,672千元。" 2011,4017109800,1000000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.3,仍照上年度預算數編列。 2011,8117104500,129571257000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.4,"本年度預算數129,571,257千元,係中央政 府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 款等利息費用,較上年度增列4,044,519千 元。" 2011,8217104600,533708000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.5,"本年度預算數533,708千元,係辦理國債發 行及還本付息所需經費,較上年度增列8,82 2千元。" 2011,8617102000,10402000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.6,"本年度預算數10,402,000千元,係金融業營 業稅收入移作金融重建基金財源後,依加值 型及非加值型營業稅法第11條規定,撥補地 方政府所短少之中央統籌分配稅款,較上年 度減列558,000千元。" 2011,4017200100,426418000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費389,354千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費37,064千元,較上年 度減列資訊服務費及資訊軟硬體設備費等 6,543千元,增列汰購視訊系統及播音設 備等經費921千元,計淨減5,622千元。" 2011,4017201000,65450000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.革新稅制改善稅政經費11,869千元,較上 年度減列推動稅制與簡化稅政及編印稅款 經收手冊等經費5,181千元,增列派員出 國參加國際會議等經費735千元,計淨減4 ,446千元。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費5,050千 元,較上年度減列租稅教育及風紀宣傳經 費等156千元,增列促進稅務人員交流等 經費150千元,計淨減6千元。 3.營業稅、菸酒稅稅務督導及貨物稅完稅價 格評定經費1,144千元,與上年度同。 4.稅務稽核及稽徵業務經費4,121千元,較 上年度增列營利事業所得稅不合常規移轉 訂價之國外資料庫使用費100千元。 5.稅務行政管理經費13,466千元,較上年度 減列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補貼 等經費1,667千元。 6.防治菸品稅捐逃漏經費29,800千元,較上 年度減列查緝逃漏菸品稅捐作業經費6,87 1千元。" 2011,4017205000,7897845000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數7,897,845千元,係依加值型 及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 收入總額提撥3%作為統一發票給獎及推行經 費,較上年度增列2,635,595千元。" 2011,4017209800,735000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,仍照上年度預算數編列。 2011,8617202000,5791730000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方政府土地增值稅款短少補助1,450,71 0千元,係土地增值稅稅率調降及適用自 用住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬 後,依據土地稅法第33條第2項及第34條 第6項規定,撥補直轄市及縣(市)政府9 9年度稅收之實質損失,較上年度減列67, 166千元。 2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助4,341, 020千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 之1規定,撥補直轄市、市政府及鄉(鎮 、市)公所99年度稅收之實質損失,較上 年度減列1,142,980千元。" 2011,4017350100,5592986000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,373,525千元,較上年度減 列駕駛2人、工友2人之人事費1,914千元 及核實減列人事費27,104千元,增列員工 參加全民健康保險之保險費24,693千元, 計淨減4,325千元。 2.基本行政工作維持費219,461千元,較上 年度增列建築物耐震能力評估、公共安全 檢查及駐衛警保全服務等經費9,438千元 。" 2011,4017350200,713232000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,關稅業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.稽徵業務206,332千元,較上年度減列水 電費、倉庫租金及化驗儀器設備購置費等 20,840千元,增列蘇澳港行政大樓外牆整 修經費5,216千元,計淨減15,624千元。 2.查緝業務320,552千元,較上年度減列緝 毒犬培訓中心建置計畫經費10,468千元、 私貨銷燬處理費及艦艇養護經費等49,344 千元,合共減列59,812千元。其中緝毒犬 培訓中心建置計畫總經費293,651千元, 分6年辦理,96至99年度已編列189,996千 元,本年度續編第5年經費31,532千元, 較上年度減列10,468千元。 3.關稅資料處理155,301千元,較上年度減 列購置資訊設備等經費11,425千元。 4.海上助航業務31,047千元,較上年度減列 汰換雷達標杆經費3,960千元,增列運星 艦養護經費等4,180千元,計淨增220千元 。" 2011,4017359000,6463000,交通及運輸設備,財政部主管,關稅總局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, 2011,4017359800,12850000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 2011,5917350300,530087000,無細項,財政部主管,關稅總局及所屬,優質經貿網絡,其他經濟服務支出,10.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.預報貨物資訊計畫總經費800,000千元, 分5年辦理,99年度已編列22,000千元, 本年度續編第2年經費130,105千元,較上 年度增列108,105千元。 2.優質企業認證及管理機制計畫總經費15,4 81千元,分3年辦理,99年度已編列7,967 千元,本年度續編第2年經費3,459千元, 較上年度減列4,508千元。 3.貨物移動安全計畫總經費291,063千元, 分3年辦理,99年度已編列47,863千元, 本年度續編第2年經費119,695千元,較上 年度增列71,832千元。 4.查驗技術現代化計畫總經費860,016千元 ,分3年辦理,99年度已編列173,515千元 ,本年度續編第2年經費35,000千元,較 上年度減列138,515千元。 5.關港貿單一窗口計畫總經費750,000千元 ,分3年辦理,99年度已編列20,000千元 ,本年度續編第2年經費241,828千元,較 上年度增列221,828千元。" 2011,4017400100,827576000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費735,649千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休人員年終慰問金 等9,878千元。 2.基本行政工作維持費91,927千元,較上年 度減列購置辦公事務用品等經費1,020千 元。" 2011,4017400200,1192545000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,國有財產業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國有財產接收保管經費65,284千元,較上 年度增列辦理彰化縣二林鎮、芳苑鄉原為 省有區外保安林解除地範圍內大面積國有 土地分割作業經費等830千元。 2.國有財產管理及處分經費1,058,822千元 ,較上年度減列恢復國有非公用土地原有 風貌計畫經費等202,620千元。其中恢復 國有非公用土地原有風貌計畫總經費1,43 7,795千元,分4年辦理,97至99年度已編 列1,112,028千元,本年度續編最後1年經 費325,767千元。 3.國有財產改良利用經費9,940千元,較上 年度減列勘選閒置之國有土地辦理改良利 用業務經費等3,956千元。 4.國有財產電腦化業務經費58,499千元,較 上年度增列公用財產管理系統網路版營運 管理費等2,995千元。" 2011,4017409000,5899000,營建工程,財政部主管,國有財產局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, 2011,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產局及所屬,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 2011,4017450100,2109054000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,921,588千元,較上年度減 列約僱人員3人、駕駛1人及工友1人之人 事費2,001千元。 2.基本行政工作維持費187,466千元,較上 年度減列辦公房舍租金及水電費7,865千 元,增列汰換中正分局空調設備等8,680 千元,計淨增815千元。" 2011,4017450200,454134000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費20,091千元,,較上年度減 列辦理各項租稅宣導等經費558千元。 2.直接稅案件審查及複核經費77,388千元, 較上年度增列強化綜合所得稅結算申報服 務措施經費等15,106千元。 3.稅款徵收及處理經費92,828千元,較上年 度減列承受行政執行處無法拍定之不動產 相關應納稅費及委託金融機構經收國稅手 續費等48,561千元。 4.間接稅稽徵經費101,983千元,較上年度 減列印製統一發票購票證等經費6,042千 元。 5.法務案件處理經費31,935千元,較上年度 增列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 14,479千元。 6.電子處理及運用經費129,909千元,較上 年度減列課稅資料外包登錄及電子作業用 耗材等經費7,895千元,增列賦稅優質服 務提升計畫經費512千元,計淨減7,383千 元。其中賦稅優質服務提升計畫總經費66 ,500千元,係由財稅資料中心與五區國稅 局分年辦理,其中臺北市國稅局負擔512 千元,全數於本年度編列。" 2011,4017459000,600000,交通及運輸設備,財政部主管,臺北市國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, 2011,4017459800,3573000,無細項,財政部主管,臺北市國稅局,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 2011,4017460100,2300720000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,052,597千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險 之保險費等42,892千元。 2.基本行政工作維持費248,123千元,較上 年度減列房屋建築養護費等41,554千元, 增列事務設備租用及宜蘭縣分局、楊梅稽 徵所進駐新辦公大樓搬遷等經費24,608千 元,計淨減16,946千元。" 2011,4017460200,495292000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費18,994千元,較上年度減列 辦理稅務服務所需郵資及書表印製費等6, 220千元。 2.直接稅案件審查及複核經費96,354千元, 較上年度減列郵資及書表印製費等9,857 千元,增列強化綜合所得稅結算申報服務 措施經費等34,023千元,計淨增24,166千 元。 3.稅款徵收及處理經費89,595千元,較上年 度減列辦理稅款徵收所需郵資及書表印製 費等65,771千元,增列委託金融機構辦理 綜合所得稅退稅撥款手續費2,333千元, 計淨減63,438千元。 4.間接稅稽徵經費87,176千元,較上年度減 列郵資及書表印製費等17,007千元,增列 證券及期貨交易稅代徵人獎金等154千元 ,計淨減16,853千元。 5.法務案件處理經費23,193千元,較上年度 減列郵資及書表印製費等2,265千元,增 列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金等 3,562千元,計淨增1,297千元。 6.電子處理及運用經費179,980千元,較上 年度減列購置電子作業用耗材等經費39,5 33千元,增列辦理稅務資料保護強化措施 及賦稅優質服務提升計畫等經費29,701千 元,計淨減9,832千元。其中賦稅優質服 務提升計畫總經費66,500千元,係由財稅 資料中心與五區國稅局分年辦理,其中臺 灣省北區國稅局負擔2,678千元,全數於 本年度編列。" 2011,4017469000,0,土地購置,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, 2011,4017469800,4192000,無細項,財政部主管,臺灣省北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 2011,4017470100,1929563000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,758,664千元,較上年度減 列約僱人員7人之人事費及員工考績獎金 等8,368千元。 2.基本行政工作維持費170,899千元,較上 年度減列水電費及辦公室租金等9,916千 元,增列購置辦公事務設備經費等20,808 千元,計淨增10,892千元。" 2011,4017470200,402093000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費21,115千元,較上年度減列 辦理各項租稅宣導等經費615千元。 2.直接稅案件審查及複核經費84,461千元, 較上年度減列辦理直接稅案件審查及複核 所需書表印製費等4,593千元,增列強化 綜合所得稅結算申報服務措施經費等20,0 13千元,計淨增15,420千元。 3.稅款徵收及處理經費80,158千元,較上年 度減列承受行政執行處無法拍定之不動產 相關應納稅費及委託金融機構經收國稅計 付手續費等23,338千元。 4.間接稅稽徵經費81,480千元,較上年度減 列辦理間接稅稽徵所需書表印製費等5,88 0千元,增列證券及期貨交易稅代徵人獎 金等7,068千元,計淨增1,188千元。 5.法務案件處理經費9,427千元,較上年度 減列辦理違章案件所需書表印製費等52千 元。 6.電子處理及運用經費125,452千元,較上 年度減列課稅資料外包建檔及購置電子作 業用耗材等經費12,204千元,增列汰換資 訊設備及辦理賦稅優質服務提升計畫等經 費9,492千元,計淨減2,712千元。其中賦 稅優質服務提升計畫總經費66,500千元, 係由財稅資料中心與五區國稅局分年辦理 ,其中臺灣省中區國稅局負擔2,500千元 ,全數於本年度編列。" 2011,4017479000,149849000,營建工程,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, 2011,4017479800,1000000,無細項,財政部主管,臺灣省中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 2011,4017480100,1497844000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,378,970千元,較上年度減 列約僱人員6人之人事費及獎金等6,222千 元,增列員工參加全民健康保險之保險費 等1,399千元,計淨減4,823千元。 2.基本行政工作維持費118,874千元,較上 年度減列文具紙張、書表印製、設施及機 械設備養護及汰換電梯設備等經費10,776 千元。" 2011,4017480200,308142000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費17,198千元,較上年度減列 辦理納稅服務及教育宣導等經費867千元 。 2.直接稅案件審查及複核經費57,991千元, 較上年度減列辦理所得稅案件審查及複核 作業等經費4,540千元,增列強化綜合所 得稅結算申報服務措施等經費13,668千元 ,計淨增9,128千元。 3.稅款徵收及處理經費53,623千元,較上年 度減列國稅機關承受行政執行處無法拍定 之不動產相關應納稅費及委託金融機構經 收國稅手續費等24,799千元。 4.間接稅稽徵經費59,804千元,較上年度減 列辦理營業稅查核及書表印製等經費7,98 7千元。 5.法務案件處理經費12,223千元,較上年度 減列辦理違章案件及檢舉違章漏稅舉發人 財務罰鍰獎金等經費707千元。 6.電子處理及運用經費107,303千元,較上 年度減列資訊安全維護及耗材等經費17,3 16千元,增列辦理賦稅優質服務提升計畫 經費3,016千元,計淨減14,300千元。其 中賦稅優質服務提升計畫總經費66,500千 元,係由財稅資料中心與五區國稅局分年 辦理,其中臺灣省南區國稅局負擔3,016 千元,全數於本年度編列。" 2011,4017489000,1712000,交通及運輸設備,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.9.3.1, 2011,4017489800,4050000,無細項,財政部主管,臺灣省南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.4,仍照上年度預算數編列。 2011,4017500100,1357644000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,270,140千元,與上年度同 。 2.基本行政工作維持費87,504千元,較上年 度減列教育訓練、文具紙張及印刷等經費 6,910千元,增列雜項設備購置費等774千 元,計淨減6,136千元。" 2011,4017500200,237863000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務經費15,789千元,較上年度減列 辦理納稅服務及教育宣導等經費2,314千 元。 2.直接稅案件審查及複核經費15,629千元, 較上年度減列國外旅費及書表印製等經費 1,558千元。 3.稅款徵收及處理經費53,674千元,較上年 度減列書表印製及委託金融機構經收國稅 手續費等3,478千元。 4.間接稅稽徵經費41,817千元,較上年度減 列書表印製及僱用工讀生等經費5,611千 元。 5.法務案件處理經費6,177千元,較上年度 增列辦理法務案件所需郵資及國內旅費等 209千元。 6.電子處理及運用經費104,777千元,較上 年度增列購置電子申報繳稅資訊軟硬體設 備及辦理賦稅優質服務提升計畫等經費18 ,064千元。其中賦稅優質服務提升計畫總 經費66,500千元,係由財稅資料中心與五 區國稅局分年辦理,其中高雄市國稅局負 擔1,000千元,全數於本年度編列。" 2011,4017509000,5415000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄市國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, 2011,4017509800,1539000,無細項,財政部主管,高雄市國稅局,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 2011,4017550100,157404000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費144,922千元,較上年度減列 職員1人之人事費413千元,增列員工薪俸 晉級差額等1,663千元,計淨增1,250千元 。 2.基本行政工作維持費12,482千元,較上年 度減列汰換空氣淨化機及傳真機等經費1, 974千元,增列汰換冷氣機及飲水機等經 費585千元,計淨減1,389千元。" 2011,4017551000,58198000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,費款支付,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.庫款管制及支付經費29,024千元,較上年 度減列郵寄支付通知單郵資等2,943千元 ,增列跨行通匯手續費等1,822千元,計 淨減1,121千元。 2.庫款支付資料處理經費29,174千元,較上 年度減列汰換電子支付系統伺服器等經費 11,463千元,增列汰換跨行通匯硬體設備 等經費12,098千元,計淨增635千元。" 2011,4017559800,340000,無細項,財政部主管,臺北區支付處,第一預備金,財務支出,10.11.3,仍照上年度預算數編列。 2011,4017600100,456578000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,一般行政,財務支出,10.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費428,144千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之 保險費等9,142千元。 2.基本行政工作維持費28,434千元,較上年 度減列廁所及管道間給水、排水管更新整 修等經費6,052千元,增列多功能會議室 裝修工程等經費15,095千元,計淨增9,04 3千元。" 2011,4017601000,1753955000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,財稅資訊業務,財務支出,10.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國稅核課系統及資料集中處理59,436千元 ,較上年度減列賦稅優質服務提升計畫3, 218千元,增列電子申報繳稅整體資訊作 業經費等2,803千元,計淨減415千元。其 中賦稅優質服務提升計畫總經費66,500千 元,係由財稅資料中心與五區國稅局分年 辦理,其中財稅資料中心負擔56,500千元 ,99年度已編列14,218千元,本年度續編 第2年經費11,000千元。 2.地方稅核課系統及資料集中處理95,337千 元,較上年度減列地方稅資訊平台整合應 用經費等28,568千元,增列全面推動電子 發票應用計畫經費等70,000千元,計淨增 41,432千元。其中全面推動電子發票應用 計畫總經費1,334,940千元,分4年辦理, 99年度已編列8,560千元,本年度續編第2 年經費43,000千元。 3.徵課管理系統1,559,993千元,較上年度 減列辦理代收稅款之金、資流資訊系統整 合作業等經費1,160千元,增列辦理賦稅 資訊系統整合再造更新整體實施計畫等經 費1,274,784千元,計淨增1,273,624千元 。其中賦稅資訊系統整合再造更新整體實 施計畫總經費3,992,351千元,分4年辦理 ,99年度已編列276,606千元,本年度續 編第2年經費1,539,438千元。 4.電腦資源管理9,991千元,較上年度減列 電子發票推動專案辦公室及監督審驗服務 作業等經費24,893千元。 5.財稅資料管理21,794千元,較上年度減列 綜合所得稅結算申報書登錄外包費等經費 2,403千元。 6.辦公室自動化及管理資訊7,404千元,較 上年度增列辦公室自動化系統委外維護經 費348千元。" 2011,4017609000,0,交通及運輸設備,財政部主管,財稅資料中心,一般建築及設備,財務支出,10.12.3.1, 2011,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財稅資料中心,第一預備金,財務支出,10.12.4,仍照上年度預算數編列。 2011,4017700100,37550000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,一般行政,財務支出,10.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費34,324千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等232千元。 2.基本行政工作維持費3,226千元,較上年 度減列汰換伺服器主機及出納管理資訊系 統等經費396千元,增列汰購辦公室冷氣 機及建築物結構安全檢查等經費487千元 ,計淨增91千元。" 2011,4017700200,49351000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,財稅人員訓練,財務支出,10.13.2,"本年度預算數49,351千元,係辦理學員訓練 所需經費,較上年度減列學員宿舍及餐廳整 修工程等經費10,192千元,增列購置學員宿 舍門禁設備等經費5,803千元,計淨減4,389 千元。" 2011,4017709800,450000,無細項,財政部主管,財稅人員訓練所,第一預備金,財務支出,10.13.3,仍照上年度預算數編列。 2011,5120010100,757338000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費583,922千元,較上年度核實 增列員工退休離職給付等人事費9,927千 元。 2.基本行政工作維持費120,536千元,較上 年度增列物品購置、環境佈置、公物搬運 、房屋建築修繕、檔案庫房消毒與清潔、 車輛及辦公器具養護等經費2,913千元。 3.辦公房屋整修及購置事務機具經費52,880 千元,較上年度增列整修檔案庫房及配合 組織改造整修辦公室空間等經費30,121千 元。" 2011,5120010200,15722241000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, 2011,5120010300,703663000,中等教育督導及師資培育,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, 2011,5120010400,10200318000,國民教育行政及督導,教育部主管,教育部,國民教育,教育支出,11.1.4.1, 2011,5120010500,821156000,社會教育行政及督導,教育部主管,教育部,社會教育,教育支出,11.1.5.1, 2011,5120010600,1336854000,無細項,教育部主管,教育部,學校體育與衛生教育,教育支出,11.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校體育衛生行政工作維持費3,269千元 ,與上年度同。 2.加強學校體育活動及教學發展經費1,026, 524千元,較上年度增列112,182千元,包 括: (1)辦理校際運動競賽與活動、加強學校 體育推展與學校運動場地設施整修及充 實體育器材設備等經費626,524千元, 較上年度減列72,818千元。 (2)泳起來專案經費250,000千元,較上年 度增列提升學生游泳能力檢測合格率及 游泳池新改建行動方案115,000千元。 (3)促進優質學生棒球運動方案總經費1,0 00,000千元,分年辦理,99年度已編列 80,000千元,本年度續編第2年經費150 ,000千元,較上年度增列70,000千元。 3.促進學校學生健康計畫經費219,390千元 ,較上年度減列學童口腔保健計畫及提升 學生健康相關生活技能之媒體宣導等經費 11,770千元,增列充實各縣市國民中小學 營養師員額經費38,400千元,計淨增26,6 30千元。 4.一人一運動及一校一團隊經費48,039千元 ,較上年度減列活絡校內外體育活動等經 費15,001千元。 5.學校特殊教育體育活動及教學發展經費21 ,005千元,較上年度減列培育身心障礙運 動績優生等經費7,449千元。 6.推動學生健康體位計畫18,627千元,與上 年度同。" 2011,5120010700,986543000,學生事務與輔導,教育部主管,教育部,訓育與輔導,教育支出,11.1.7.1, 2011,5120010900,893015000,一般教育推展,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.8.1, 2011,5120018100,6206282000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.9.1, 2011,5120019800,466161000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.10,仍照上年度預算數編列。 2011,5320011100,1104314000,加強社會藝術與文化活動,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.11.1, 2011,5320018100,42714000,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.12.1, 2011,7620012100,15692422000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 卹金10,055,700千元,較上年度增列200, 000千元。 2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 退休金優惠存款利息差額5,636,722千元 ,較上年度增列99,697千元。" 2011,6521710100,80981000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費57,430千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費338千元。 2.基本行政工作維持費20,515千元,較上年 度減列臨時人員酬金及購置行政用設備等 經費825千元。 3.資訊工作維持費3,036千元,較上年度增 列購置電腦軟硬體設備經費308千元。" 2011,6521711000,55448000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,11.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物研究與實驗經費50,927千元,較上年 度減列購置研究用物品及儀器設備等經費 7,600千元。 2.中醫學研究經費1,024千元,與上年度同 。 3.中藥養護植栽經費1,520千元,較上年度 減列中藥植栽維護設施等經費500千元。 4.專著及提要編印業務經費1,977千元,較 上年度減列辦理圖書編印及資料建檔作業 等經費500千元。" 2011,6521719000,540000,交通及運輸設備,教育部主管,國立中國醫藥研究所,一般建築及設備,醫療保健支出,11.2.3.1, 2011,6521719800,150000,無細項,教育部主管,國立中國醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,11.2.4,"仍照上年度預算數編列。                      " 2011,5121720100,93932000,無細項,教育部主管,國立編譯館,一般行政,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費73,470千元,較上年度核實減 列人事費880千元。 2.基本行政工作維持費17,252千元,較上年 度減列購置雜項設備及國內旅費等479千 元,增列一般事務用品等經費323千元, 計淨減156千元。 3.資訊應用及管理3,210千元,較上年度減 列資訊設備維護及購置硬體設備等經費87 8千元。" 2011,5121721000,50112000,學術著作編譯印行,教育部主管,國立編譯館,館務業務活動,教育支出,11.3.2.1, 2011,5121729800,679000,無細項,教育部主管,國立編譯館,第一預備金,教育支出,11.3.3,仍照上年度預算數編列。 2011,5321730100,201901000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費150,149千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費51,752千元,較上年 度減列空調設施維護等經費159千元。" 2011,5321731000,31600000,圖書資訊徵集,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.4.2.1, 2011,5321739000,12491000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.4.3.1, 2011,5321739800,845000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 2011,5121760100,37466000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,一般行政,教育支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費29,911千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費13 0千元。 2.基本行政工作維持費4,337千元,較上年 度減列南海館舍建築物耐震結構補強及防 水等經費14,749千元。 3.資訊作業維持費3,218千元,較上年度減 列購置資訊耗材等經費956千元。" 2011,5121760200,52503000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,館務業務活動,教育支出,11.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教育資料蒐集與研究經費23,057千元,較 上年度增列辦理教育資料展活動等經費7, 074千元。 2.教育政策之宣導與推廣經費8,475千元, 較上年度減列辦理推廣活動等經費1,003 千元。 3.視聽教育經費20,971千元,較上年度增列 辦理體育運動影片與臺灣教育影片及專輯 製作計畫等經費4,701千元。" 2011,5121769800,503000,無細項,教育部主管,國立教育資料館,第一預備金,教育支出,11.5.3,仍照上年度預算數編列。 2011,5121770100,38825000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,一般行政,教育支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費27,164千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費10,603千元,較上年 度減列機電設施保養及購置雜項設備等經 費1,639千元。 3.資訊作業維持費1,058千元,較上年度減 列資訊系統操作維護及購置電腦周邊耗材 等經費249千元。" 2011,5121771000,35982000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,館務業務活動,教育支出,11.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藝術教育研究與推展18,169千元,較上年 度減列辦理跨領域藝術教育創作與研究及 典藏品管理等經費1,427千元。 2.藝術教育展覽及演出17,813千元,較上年 度減列辦理雙語翻譯、藝術教育師資研習 及世界兒童畫國際巡迴展等經費1,245千 元。" 2011,5121779800,131000,無細項,教育部主管,國立臺灣藝術教育館,第一預備金,教育支出,11.6.3,仍照上年度預算數編列。 2011,5321780100,201022000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,一般行政,文化支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費157,522千元,較上年度核實 減列人事費1,094千元。 2.基本行政工作維持費29,337千元,較上年 度減列建築物粉刷養護經費2,000千元, 增列辦理建築物耐震能力詳評及內部空間 改造等經費2,604千元,計淨增604千元。 3.機電設施保養經費5,896千元,較上年度 減列購置中山講堂會議系統及無線麥克風 等經費2,578千元,增列空調等設備養護 費176千元,計淨減2,402千元。 4.中山公園設施及景觀維護經費6,117千元 ,較上年度減列中山公園各項設施及機具 養護經費62千元。 5.館務資訊及諮詢服務經費2,150千元,較 上年度增列購置資訊軟硬體設備及電腦周 邊耗材等經費419千元。" 2011,5321781000,29622000,館務活動,教育部主管,國立國父紀念館,館務業務活動,文化支出,11.7.2.1, 2011,5321782000,11168000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,中山樓樓務管理,文化支出,11.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費4,292千元,較上年 度減列印刷、房屋建築修繕及公共設施維 護等經費2,174千元。 2.機電設施維持經費2,076千元,較上年度 減列機電與監控設備維護及購置辦公事務 設備等經費1,065千元。 3.接待工作維持費50千元,較上年度減列致 贈外賓紀念品經費50千元。 4.大樓環境與警衛工作維持費4,750千元, 較上年度減列清潔維護及保全業務委外等 經費786千元。" 2011,5321789000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立國父紀念館,一般建築及設備,文化支出,11.7.4.1, 2011,5321789800,900000,無細項,教育部主管,國立國父紀念館,第一預備金,文化支出,11.7.5,仍照上年度預算數編列。 2011,5321790100,0,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,一般行政,文化支出,11.8.1, 2011,5321790200,0,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,處務業務,文化支出,11.8.2, 2011,5321799000,0,營建工程,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,一般建築及設備,文化支出,11.8.3.1, 2011,5321799800,0,無細項,教育部主管,國立中正紀念堂管理處,第一預備金,文化支出,11.8.4, 2011,5321840100,98947000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,11.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費57,820千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等598千元。 2.基本行政工作維持費41,127千元,較上年 度減列車輛及辦公設備養護等經費49千元 。" 2011,5321842000,202358000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,11.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.展示推廣教育活動業務經費6,885千元, 較上年度減列辦理卑南30年特展及展示教 育工作等經費2,891千元。 2.資訊管理業務經費1,942千元,較上年度 減列購置資訊用品及耗材等經費259千元 。 3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 費8,397千元,較上年度減列館藏標本文 物保險及購置圖書儀器設備等經費1,001 千元。 4.卑南文化公園園區管理業務經費15,716千 元,較上年度減列辦理遊客綜合保險、辦 公房舍火險與園區清潔及植栽等經費1,80 6千元。 5.工務機電管理經費20,593千元,較上年度 減列機電及空調維護等經費4,812千元。 6.公共服務活動之規劃及推動經費8,176千 元,較上年度減列辦理公共服務活動相關 業務及媒體宣傳等經費859千元。 7.卑南文化公園第二期計畫總經費711,105 千元,分5年辦理,97至99年度已編列525 ,353千元,本年度續編第4年經費47,489 千元,較上年度增列18,725千元。 8.國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫 總經費1,500,000千元,分5年辦理,97至 99年度已編列234,815千元,本年度續編 第4年經費93,160千元,較上年度減列92, 840千元。" 2011,5321849800,200000,無細項,教育部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,11.9.3,仍照上年度預算數編列。 2011,5321870100,147702000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,文化支出,11.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費136,531千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,850千元。 2.基本行政工作維持費8,911千元,較上年 度減列南海學園保全業務委外及汰換空調 設備等經費1,073千元。 3.資訊作業維持費2,260千元,較上年度減 列網路專線等經費165千元。" 2011,5321870200,56270000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,文化支出,11.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.節目製作經費16,005千元,較上年度減列 建置辭典有聲資料庫等經費2,585千元。 2.機務維修管理經費13,040千元,較上年度 減列設備維修保養等經費898千元,增列 臺中節目中心裝修等經費4,500千元,計 淨增3,602千元。 3.彰化分臺節目製作及機務管理經費6,620 千元,較上年度增列臺中節目中心、臺中 調幅臺運作及建置廣播教育錄製系統等經 費1,761千元。 4.高雄分臺節目製作及機務管理經費4,382 千元,較上年度減列印刷及設備維修保養 等經費100千元。 5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,535 千元,較上年度減列印刷及設備維修保養 等經費70千元。 6.臺東分臺節目製作及機務管理經費2,418 千元,較上年度減列印刷等經費50千元。 7.節目推廣調查研究經費1,740千元,較上 年度減列辦理社教活動及廣播教育行銷推 廣等經費1,232千元。 8.舉辦全國學生音樂比賽經費9,530千元, 較上年度減列著作權利使用及資訊系統維 護等經費470千元。" 2011,5321879000,0,其他設備,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,文化支出,11.10.3.1, 2011,5321879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,文化支出,11.10.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3423010100,609497000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費433,451千元,較上年度核實 減列人事費5,018千元。 2.基本行政工作維持費97,346千元,較上年 度減列所屬機關廳舍整建及規劃等經費26 ,777千元。 3.研討(考)暨進修業務經費12,940千元, 較上年度增列委託研究重要政策等經費60 7千元。 4.各項法規問題研究經費5,025千元,較上 年度增列辦理國際人權研討會及推動兩公 約等經費3,912千元。 5.資訊管理業務經費60,735千元,較上年度 增列辦理法制作業共用系統等經費2,276 千元。" 2011,3423011400,1841539000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法律事務業務經費17,307千元,較上 年度減列印製法規諮商意見彙編及績優調 解委員會獎勵金等經費1,011千元。 2.辦理檢察行政業務經費63,393千元,較上 年度減列獎勵民眾檢舉賄選及組織犯罪獎 勵金等經費7,005千元。 3.辦理矯正行政業務經費171,876千元,較 上年度減列辦理性侵害加害人刑後強制治 療等經費20,970千元。 4.辦理司法保護業務經費255,595千元,較 上年度減列辦理社會勞動處遇及捐助犯罪 被害人保護團體等經費79,950千元。 5.辦理政風工作業務經費41,429千元,較上 年度增列辦理政風人員查證實務訓練等經 費556千元。 6.辦理收容人給養業務經費1,291,939千元 ,係各監獄與戒治所收容人、少年輔育院 與少年矯正學校學生收容人及各技能訓練 所受感訓處分人之給養經費,較上年度增 列165,663千元。" 2011,3423014100,6708331000,無細項,法務部主管,法務部,矯正業務,司法支出,12.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,732,116千元,較上年度增 列約僱人員75人之人事費等經費40,628千 元。 2.基本行政工作維持費467,976千元,較上 年度減列油料及設施維護等經費95,577千 元。 3.辦理矯正、醫療及訓練業務經費508,239 千元,較上年度減列教化課程鐘點費及中 區醫療專區維運等經費45,110千元。" 2011,3423018700,180000000,無細項,法務部主管,法務部,改善監所計畫,司法支出,12.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國定古蹟-嘉義舊監獄修復工程中程計畫 總經費228,975千元,分6年辦理,96至99 年度已編列97,000千元,本年度續編第5 年經費80,000千元,較上年度增列30,000 千元。 2.臺灣臺中女子監獄擴建房舍計畫總經費60 0,162千元,分5年辦理,97至99年度已編 列15,819千元,本年度續編第4年經費100 ,000千元,較上年度增列98,181千元。" 2011,3423019000,19536000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.5.1, 2011,3423019800,82507000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.6,仍照上年度預算數編列。 2011,5223015000,10452000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增運用科技技術提升法務績效量能計畫 經費1,182千元。 2.新增善用科技改善矯正單位效能計畫經費 9,270千元。 3.上年度辦理偵查筆錄記錄速度與正確性效 能改善之研究及遠距視訊醫療合作計畫預 算業已編竣,所列5,810千元如數減列。" 2011,6223012100,0,無細項,法務部主管,法務部,犯罪被害補償金,社會救助支出,12.1.8,"上年度犯罪被害補償金預算,本年度暫緩編 列,所列481,175千元如數減列。" 2011,7623012000,40000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.9,"本年度預算數40,000千元,係司法官退休及 退養給付經費,與上年度同。" 2011,8923013000,61120000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.10,"本年度預算數61,120千元,係國家賠償金, 較上年度增列17,547千元。" 2011,3423100100,56306000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費41,084千元,較上年度核實減 列人事費1,606千元。 2.基本行政工作維持費15,222千元,較上年 度減列水電費及機械設備養護等經費779 千元。" 2011,3423101000,254604000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.司法官訓練業務經費228,284千元,較上 年度減列司法官學員人事費及印製講義等 經費9,798千元。 2.司法工作人員訓練業務經費26,320千元, 較上年度增列檢察事務官學員人事費及購 置辦公設備等經費10,226千元。" 2011,3423109800,898000,無細項,法務部主管,司法官訓練所,第一預備金,司法支出,12.2.3,仍照上年度預算數編列。 2011,3423120100,44880000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費30,000千元,較上年度核實減 列人事費8,987千元。 2.基本行政工作維持費14,880千元,較上年 度增列辦理炊事委外等經費1,403千元。" 2011,3423121000,21652000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,矯正訓練,司法支出,12.3.2,"本年度預算數21,652千元,係辦理矯正訓練 業務經費,較上年度減列辦理矯正訓練課程 之講師鐘點費及交通費等2,486千元。" 2011,3423129000,100000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正人員訓練所,一般建築及設備,司法支出,12.3.3.1, 2011,3423129800,503000,無細項,法務部主管,矯正人員訓練所,第一預備金,司法支出,12.3.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3423150100,56364000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費43,418千元,較上年度核實減 列人事費6,541千元。 2.基本行政工作維持費12,946千元,較上年 度減列辦公房舍租金等經費5,856千元。" 2011,3423151000,40751000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法醫訓練研究經費1,631千元,較上年度 減列購置檢驗儀器等經費5,814千元。 2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 27,480千元,較上年度減列辦理解剖及死 因鑑定等經費5,393千元。 3.毒物化學鑑定經費7,810千元,較上年度 增列購置鑑定耗材等經費3,107千元。 4.血清證物鑑定經費3,583千元,較上年度 增列鑑定儀器養護等經費960千元。 5.北區解剖室維持經費247千元,較上年度 增列鑑定儀器養護等經費200千元。" 2011,3423159000,100000,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, 2011,3423159800,366000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 2011,5223151100,40135000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法醫病理鑑識研究計畫經費21,046千 元,較上年度減列購置鑑識儀器設備等經 費6,049千元。 2.辦理毒物化學鑑識研究計畫經費12,558千 元,較上年度增列辦理檢體研究人力等經 費1,262千元。 3.辦理血清證物鑑識研究計畫經費6,531千 元,較上年度增列購置鑑定儀器等經費1, 865千元。" 2011,3423180100,113987000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費89,877千元,較上年度核實減 列人事費4,000千元。 2.基本行政工作維持費24,110千元,較上年 度減列水電費及購置辦公文具耗材等經費 866千元。" 2011,3423181000,29584000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數29,584千元,係辦理及督導執 行業務經費,較上年度增列廳舍設施維修等 經費5,669千元。" 2011,3423184000,1106231000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費743,830千元,較上年度核實 減列人事費6,000千元。 2.基本行政工作維持費190,261千元,較上 年度減列辦公房舍租金及購置辦公文具耗 材等經費5,166千元。 3.辦理執行業務經費172,140千元,較上年 度減列檔案室整修等經費42,520千元。" 2011,3423188500,220000000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政執行署及士林行政執行處辦公廳舍自 有化中程計畫總經費611,138千元,分年 辦理,以前年度已編列143,456千元,本 年度續編220,000千元,較上年度增列135 ,044千元。 2.行政執行署高雄行政執行處辦公廳舍自有 化中程計畫總經費354,628千元,分4年辦 理,98至99年度已編列4,651千元,本年 度暫緩編列,上年度所列2,651千元如數 減列。" 2011,3423189800,11344000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,仍照上年度預算數編列。 2011,3423200100,156075000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,486千元,較上年度核實 減列人事費3,214千元。 2.基本行政工作維持費14,523千元,較上年 度增列機電設施養護等經費67千元。 3.非常上訴理由及判決要旨編印經費66千元 ,較上年度減列印刷出版品經費4千元。" 2011,3423201000,30247000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費1,19 3千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費59千元。 2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費3,169 千元,較上年度減列購置辦公文具耗材及 印刷文件等經費4,966千元。 3.辦理選舉查察業務經費20,000千元,較上 年度增列辦理第八屆立法委員選舉查察賄 選業務等經費6,591千元。 4.特別偵查組案件偵辦經費5,885千元,較 上年度減列購置辦公文具耗材及印刷文件 等經費115千元。" 2011,3423209000,0,交通及運輸設備,法務部主管,最高法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.6.3.1, 2011,3423209800,548000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.6.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3423300100,601092000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費539,533千元,較上年度增列 退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加 全民健康保險之保險費等20,118千元。 2.基本行政工作維持費23,767千元,較上年 度減列水電費及購置辦公文具耗材等經費 1,579千元。 3.檢舉與查緝毒品獎金37,792千元,較上年 度減列檢舉與查緝毒品獎勵金等經費866 千元。" 2011,3423301000,181038000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費155, 682千元,較上年度減列購置辦公設備等 經費693千元。 2.辦理重大刑案鑑定及涉外刑事案件等業務 經費25,278千元,與上年度同。 3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 元,與上年度同。" 2011,3423304100,2237855000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,羈押收容業務,司法支出,12.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,644,517千元,較上年度核 實減列人事費7,669千元。 2.基本行政工作維持費160,074千元,較上 年度減列水電費及購置鍋爐燃油等經費46 ,225千元。 3.辦理羈押收容及少年觀護業務經費99,973 千元,較上年度減列醫師應診費及購置勒 戒材料等經費4,871千元。 4.收容人給養業務經費333,291千元,係各 看守所及少年觀護所收容人之給養經費, 較上年度減列27,277千元。" 2011,3423309000,1556000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.7.4.1, 2011,3423309800,24669000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署及所屬,第一預備金,司法支出,12.7.5,仍照上年度預算數編列。 2011,3423310100,155815000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費149,835千元,較上年度核實 減列人事費2,794千元。 2.基本行政工作維持費5,980千元,較上年 度增列購置辦公用具等經費78千元。" 2011,3423311000,3918000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數3,918千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列印刷 文件等經費891千元。" 2011,3423319800,590000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.3,仍照上年度預算數編列。 2011,3423320100,129951000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費124,263千元,較上年度增列 退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加 全民健康保險之保險費等2,636千元。 2.基本行政工作維持費5,688千元,較上年 度減列電話費及郵資等經費476千元。" 2011,3423321000,2852000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數2,852千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列郵資 及國內出差旅費等經費320千元。" 2011,3423329800,374000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.9.3,仍照上年度預算數編列。 2011,3423330100,150833000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費143,041千元,較上年度增列 退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加 全民健康保險之保險費等3,361千元。 2.基本行政工作維持費7,792千元,較上年 度減列水電費及辦理環境清潔等經費771 千元。" 2011,3423331000,3243000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數3,243千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列印刷 文件等經費196千元。" 2011,3423339000,100000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.10.3.1, 2011,3423339800,424000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3423340100,54195000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費50,595千元,較上年度核實減 列人事費2,489千元。 2.基本行政工作維持費3,600千元,較上年 度減列設施及機械設備養護等經費398千 元。" 2011,3423341000,1682000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數1,682千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列國內 出差旅費等經費279千元。" 2011,3423349800,159000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.11.3,仍照上年度預算數編列。 2011,3423350100,14113000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費12,019千元,較上年度增列退 休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加全 民健康保險之保險費等1,930千元。 2.基本行政工作維持費2,094千元,較上年 度減列水電費等10千元。" 2011,3423351000,971000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數971千元,係辦理刑事案件偵 查及執行等業務經費,較上年度減列購置辦 公設備等經費46千元。" 2011,3423359800,80000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,第一預備金,司法支出,12.12.3,仍照上年度預算數編列。 2011,3423410100,799669000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費733,000千元,較上年度增列 員工參加全民健康保險之保險費等165千 元。 2.基本行政工作維持費66,669千元,較上年 度減列辦公房舍租金等經費8,579千元。" 2011,3423411000,28623000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費24,3 88千元,較上年度減列辦理下水道接管工 程等經費4,540千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,23 5千元,與上年度同。" 2011,3423419800,2387000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.13.3,仍照上年度預算數編列。 2011,3423420100,349054000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費322,445千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,993千元。 2.基本行政工作維持費26,609千元,較上年 度減列國內出差旅費、印製書表及購置辦 公文具耗材等經費1,074千元。" 2011,3423421000,19789000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費17,7 72千元,較上年度減列購置辦公文具耗材 及國內出差旅費等經費2,342千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,01 7千元,較上年度減列國內出差旅費等經 費337千元。" 2011,3423428500,0,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.14.3,"臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍中程 計畫總經費698,245千元,分5年辦理,98至 99年度已編列15,124千元,本年度暫緩編列 ,上年度所列9,124千元如數減列。" 2011,3423429800,1001000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3423430100,620390000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費571,545千元,較上年度增列 職員26人之人事費、退休離職儲金及員工 薪俸晉級差額等經費26,148千元。 2.基本行政工作維持費48,845千元,較上年 度增列辦公房舍租金等經費7,285千元。" 2011,3423431000,27765000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費24,6 83千元,較上年度減列購置辦公文具耗材 及國內出差旅費等經費1,142千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,08 2千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 等經費851千元。" 2011,3423439000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.3.1, 2011,3423439800,1701000,無細項,法務部主管,臺灣板橋地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3423470100,480874000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費448,732千元,較上年度增列 職員11人之人事費、退休離職儲金及員工 薪俸晉級差額等經費21,932千元。 2.基本行政工作維持費32,142千元,較上年 度減列水電費及購置辦公文具耗材等經費 535千元。" 2011,3423471000,23224000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費17,2 40千元,較上年度減列辦理相驗解剖及檢 驗鑑定等經費1,441千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,98 4千元,較上年度減列辦理業務宣導及印 刷文件等經費779千元。" 2011,3423478500,150000000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.16.3,"臺灣桃園地方法院檢察署遷建計畫總經費1, 569,937千元,分6年辦理,97至98年度已編 列27,070千元,本年度續編第3年經費150,0 00千元,較上年度增列150,000千元。" 2011,3423479000,700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.4.1, 2011,3423479800,2695000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.5,仍照上年度預算數編列。 2011,3423480100,235397000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費212,515千元,較上年度增列 職員5人之人事費、退休離職儲金及員工 薪俸晉級差額等經費5,188千元。 2.基本行政工作維持費22,882千元,較上年 度減列辦公房舍租金等經費2,799千元。" 2011,3423481000,11476000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,70 2千元,較上年度增列購置辦公設備等經 費30千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,77 4千元,與上年度同。" 2011,3423488500,35000000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.17.3,"新增臺灣新竹地方法院檢察署辦公廳遷建計 畫總經費598,468千元,分5年辦理,本年度 編列第1年經費35,000千元。" 2011,3423489000,700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.4.1, 2011,3423489800,692000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.5,仍照上年度預算數編列。 2011,3423490100,158872000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費150,246千元,較上年度增列 退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加 全民健康保險之保險費等4,233千元。 2.基本行政工作維持費8,626千元,較上年 度減列購置資訊耗材等經費1,500千元。" 2011,3423491000,11503000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費9,79 3千元,較上年度減列購置土地等經費12, 094千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,71 0千元,較上年度減列辦理業務宣導及印 刷文件等經費150千元。" 2011,3423499000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.18.3.1, 2011,3423499800,480000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3423500100,650075000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費622,056千元,較上年度增列 職員25人之人事費、退休離職儲金及員工 薪俸晉級差額等經費29,541千元。 2.基本行政工作維持費28,019千元,較上年 度減列設施及機械設備養護等經費2,048 千元。" 2011,3423501000,33888000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費28,8 24千元,較上年度減列購置文具紙張及印 製書表等經費2,674千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,06 4千元,較上年度減列印刷文件等經費500 千元。" 2011,3423509000,816000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.19.3.1, 2011,3423509800,1840000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.4,仍照上年度預算數編列。 2011,5223505000,3025000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.19.5,"新增贓證物庫數位化管理作業計畫經費3,02 5千元。" 2011,3423510100,151628000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費142,736千元,較上年度核實 減列人事費1,858千元。 2.基本行政工作維持費8,892千元,較上年 度減列購置文具紙張等經費315千元。" 2011,3423511000,11191000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費9,10 8千元,較上年度減列購置辦公文具耗材 及印刷文件等經費1,065千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,08 3千元,較上年度減列印刷文件等經費438 千元。" 2011,3423519800,471000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.3,仍照上年度預算數編列。 2011,3423520100,276505000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費265,523千元,較上年度增列 退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加 全民健康保險之保險費等3,957千元。 2.基本行政工作維持費10,982千元,較上年 度減列辦理檔案建檔委外等經費1,081千 元。" 2011,3423521000,19335000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費14,4 79千元,較上年度減列購置文具紙張等經 費1,676千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,85 6千元,較上年度減列購置辦公文具耗材 等經費328千元。" 2011,3423529800,839000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.3,仍照上年度預算數編列。 2011,5223522000,1218000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.21.4,"新增電子監控之法制化計畫經費1,218千元 。" 2011,3423530100,162571000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費155,611千元,較上年度核實 減列人事費4,157千元。 2.基本行政工作維持費6,960千元,較上年 度減列設施及機械設備養護等經費695千 元。" 2011,3423531000,11751000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,78 1千元,較上年度減列辦理相驗解剖及檢 驗鑑定等經費1,356千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,97 0千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 等經費310千元。" 2011,3423539000,700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.22.3.1, 2011,3423539800,515000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3423540100,226831000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費211,162千元,較上年度增列 退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加 全民健康保險之保險費等6,932千元。 2.基本行政工作維持費15,669千元,較上年 度減列水電費及辦公廳舍養護等經費130 千元。" 2011,3423541000,10802000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,29 1千元,較上年度減列辦理贓證物庫遮雨 棚工程等經費3,412千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,51 1千元,較上年度減列辦理業務宣導及印 刷文件等經費1,095千元。" 2011,3423548500,6478000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.23.3,"臺灣嘉義地方法院檢察署擴(遷)建辦公廳舍 計畫總經費470,019千元,分年辦理,以前 年度已編列463,541千元,本年度續編最後1 年經費6,478千元,較上年度減列1,064千元 。" 2011,3423549000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.4.1, 2011,3423549800,670000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.5,仍照上年度預算數編列。 2011,3423560100,416837000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費392,347千元,較上年度增列 職員4人之人事費、退休離職儲金及員工 薪俸晉級差額等經費6,331千元。 2.基本行政工作維持費24,490千元,較上年 度增列辦理環境清潔及購置辦公用具等經 費111千元。" 2011,3423561000,28045000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費21,9 86千元,較上年度減列辦理業務宣導及印 刷文件等經費3,194千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,05 9千元,較上年度減列辦理業務宣導及印 刷文件等經費1,496千元。" 2011,3423569000,3250000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.24.3.1, 2011,3423569800,1284000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3423580100,727454000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費686,041千元,較上年度增列 職員22之人事費、退休離職儲金及員工薪 俸晉級差額等經費27,189千元。 2.基本行政工作維持費41,413千元,較上年 度增列辦公房舍租金等經費1,592千元。" 2011,3423581000,41427000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費34,0 71千元,較上年度減列購置辦公用具及印 刷文件等經費3,703千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費7,35 6千元,較上年度減列辦理業務宣導及印 刷文件等經費3,165千元。" 2011,3423588500,520000000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.25.3,"臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍新建計畫 總經費1,897,270千元,分年辦理,以前年 度已編列693,011千元,本年度續編520,000 千元,較上年度增列350,801千元。" 2011,3423589000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.4.1, 2011,3423589800,2192000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.5,仍照上年度預算數編列。 2011,3423590100,212616000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費202,200千元,較上年度增列 職員10人之人事費、退休離職儲金及員工 薪俸晉級差額等經費4,446千元。 2.基本行政工作維持費10,416千元,較上年 度減列購置文具紙張等經費456千元。" 2011,3423591000,14626000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費11,4 70千元,較上年度減列證人及鑑定人日旅 費等1,592千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,15 6千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 等經費552千元。" 2011,3423599000,50000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.3.1, 2011,3423599800,633000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3423600100,114663000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費103,625千元,較上年度增列 退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加 全民健康保險之保險費等322千元。 2.基本行政工作維持費11,038千元,較上年 度減列水電費及購置辦公文具耗材等經費 1,327千元。" 2011,3423601000,7588000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費5,85 0千元,較上年度減列辦理相驗解剖及檢 驗鑑定等經費1,345千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,73 8千元,較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 及國內出差旅費等經費83千元。" 2011,3423609800,872000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.3,仍照上年度預算數編列。 2011,3423610100,141518000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費132,102千元,較上年度增列 職員6人之人事費、退休離職儲金及員工 薪俸晉級差額等經費4,291千元。 2.基本行政工作維持費9,416千元,較上年 度減列購置辦公文具耗材及印刷文件等經 費564千元。" 2011,3423611000,9458000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,89 8千元,較上年度減列購置辦公文具耗材 等經費703千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,56 0千元,較上年度減列辦理尿液採集等經 費335千元。" 2011,3423619000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.28.3.1, 2011,3423619800,811000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3423620100,135724000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費125,397千元,較上年度增列 職員6人之人事費、退休離職儲金及員工 薪俸晉級差額等經費2,347千元。 2.基本行政工作維持費10,327千元,較上年 度減列水電費及印製書表等經費667千元 。" 2011,3423621000,8785000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,74 5千元,較上年度減列辦理業務宣導等經 費938千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,04 0千元,較上年度減列辦理業務宣導等經 費480千元。" 2011,3423629800,995000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.3,仍照上年度預算數編列。 2011,3423630100,162506000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費149,882千元,較上年度增列 退休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加 全民健康保險之保險費等1,224千元。 2.基本行政工作維持費12,624千元,較上年 度減列購置辦公文具耗材及機械設備養護 等經費1,221千元。" 2011,3423631000,10826000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,57 8千元,較上年度減列購置辦公文具耗材 等經費801千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,24 8千元,較上年度減列購置辦公文具耗材 等經費480千元。" 2011,3423639000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.30.3.1, 2011,3423639800,1253000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3423640100,66697000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費59,814千元,較上年度核實減 列人事費1,934千元。 2.基本行政工作維持費6,883千元,較上年 度減列水電費及環境清潔等經費614千元 。" 2011,3423641000,4234000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費3,27 0千元,較上年度減列辦理相驗解剖及檢 驗鑑定等經費506千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費964 千元,較上年度減列購置辦公文具及印刷 文件等經費50千元。" 2011,3423648500,0,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.31.3,"上年度臺灣澎湖地方法院檢察署擴(遷)建辦 公廳舍計畫預算業已編竣,所列3,027千元 如數減列。" 2011,3423649000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.31.4.1, 2011,3423649800,215000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.5,仍照上年度預算數編列。 2011,3423900100,16970000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,353千元,較上年度增列退 休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加全 民健康保險之保險費等40千元。 2.基本行政工作維持費1,617千元,較上年 度減列水電費等61千元。" 2011,3423901000,2736000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數2,736千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列土地 更正徵收地價補償等經費1,398千元。" 2011,3423909000,0,營建工程,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.32.3.1, 2011,3423909800,52000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3423910100,40541000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費37,609千元,較上年度增列退 休離職儲金、員工薪俸晉級差額及參加全 民健康保險之保險費等393千元。 2.基本行政工作維持費2,932千元,較上年 度減列宿舍拆除等經費574千元。" 2011,3423911000,2011000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費1,68 2千元,較上年度減列購置辦公文具耗材 及印刷文件等經費85千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費329 千元,較上年度減列國內出差旅費等經費 80千元。" 2011,3423919000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.33.3.1, 2011,3423919800,237000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3423920100,12308000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費10,873千元,較上年度核實減 列人事費127千元。 2.基本行政工作維持費1,435千元,較上年 度減列辦公廳舍養護等經費83千元。" 2011,3423921000,2707000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費2,48 5千元,較上年度減列購置辦公文具耗材 及廳舍整修等經費181千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費222 千元,與上年度同。" 2011,3423929800,100000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.34.3,仍照上年度預算數編列。 2011,3423950100,4814732000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,507,738千元,與上年度同 。 2.基本行政工作維持費154,693千元,較上 年度增列車輛油料及辦公廳舍養護等經費 17,023千元。 3.一般行政業務經費83,459千元,較上年度 增列購置防彈衣及無線電設備等經費7,98 6千元。 4.資訊作業經費28,120千元,較上年度減列 主機設備養護及購置資訊設備等經費3,07 0千元。 5.人員訓練經費38,520千元,較上年度減列 購置辦公文具耗材等經費1,660千元。 6.出國參加會議及訓練經費2,202千元,較 上年度增列國外出差旅費等經費965千元 。" 2011,3423951000,215388000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查資料蒐處與運用經費63,656千元,與 上年度同。 2.兩岸資料蒐集與研究經費3,475千元,與 上年度同。 3.國際事務資料蒐處與運用經費19,523千元 ,較上年度減列外派人員赴任及調返等經 費10,234千元。 4.國家安全維護及保防工作經費30,472千元 ,較上年度減列購置辦公文具耗材等經費 1,224千元。 5.貪瀆犯罪防制經費37,530千元,較上年度 減列購置證物箱及封緘用紙等經費300千 元。 6.經濟犯罪防制經費24,901千元,較上年度 增列辦理兩岸共同打擊犯罪等經費941千 元。 7.毒品犯罪防制經費30,424千元,較上年度 減列大陸地區旅費等58千元。 8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費5,407千元 ,較上年度減列國內出差旅費等經費613 千元。" 2011,3423952000,89075000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.35.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技鑑識工作經費19,378千元,較上年度 減列儀器養護等經費713千元。 2.電訊工作經費5,789千元,較上年度增列 購置無線電手機零組件等經費1,588千元 。 3.通訊監察工作經費63,908千元,較上年度 減列購置光碟片及錄音(影)帶等經費2,50 8千元。" 2011,3423959000,37100000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.35.4.1, 2011,3423959800,13244000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.35.5,仍照上年度預算數編列。 2011,5223953000,26772000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.35.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.數位證據保全與鑑識分析提昇延續計畫經 費11,524千元,較上年度增列建置數位證 據鑑識作業平台等經費4,273千元。 2.科技鑑識與犯罪查緝量能提昇計畫經費15 ,248千元,較上年度減列購置檢驗試劑耗 材及鑑識設備等經費17,205千元。" 2011,5226011300,950774000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.優化商業推動計畫經費98,981千元,較上 年度減列優化商業創新與網絡發展計畫等 經費33,626千元。 2.物流與供應鏈管理發展計畫經費157,294 千元,較上年度增列產業運籌服務化推動 計畫等經費33,240千元。 3.新網路商務發展計畫經費108,582千元, 較上年度增列華文電子商務暨交易安全推 動計畫等經費14,879千元。 4.流通業創新服務推動暨人才引流計畫經費 38,008千元,較上年度增列流行時尚產業 科技應用與高值化輔導推動計畫等經費3, 704千元。 5.台灣美食國際化及科技化計畫經費57,971 千元,較上年度增列台灣美食行銷推廣等 經費25,524千元。 6.商業發展科技研究能量建置及輔導計畫34 7,166千元,較上年度減列補助業者自行 研發等經費60,459千元。 7.新增商工資訊創新服務與安全認證推動計 畫經費51,895千元。 8.新增智慧辨識服務推動計畫經費90,877千 元。 9.上年度無線射頻辨識(RFID)系統整合及 應用推動計畫預算業已編竣,所列144,18 9千元如數減列。" 2011,5226014000,1009121000,科技管理專案計畫,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2.1, 2011,5226014200,11019000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數11,019千元,係辦理延攬海外 科技人才專案所需經費,較上年度增列辦理 人才延攬作業及建置攬才網站資訊平台等經 費1,129千元。" 2011,5226014400,4000000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石永續發展,科學支出,13.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增海域礦產資源探勘計畫經費4,000千 元。 2.上年度礦瑒國土保育防災計畫預算業已編 竣,所列6,156千元如數減列。" 2011,5726012000,58281000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦業行政及輔導經費23,802千元,較上年 度減列手持測距儀及野外調查資料處理器 等設備購置經費658千元。 2.礦場保安管理與礦害預防經費10,066千元 ,較上年度增列防止礦區盜濫採遠距即時 監控系統建置等經費673千元。 3.土石管理與遏止盜濫採經費22,113千元, 較上年度增列全球氣候變遷特殊型風災對 砂石供需之影響與因應分析及土石採取專 區規劃等經費8,644千元。 4.礦業及土石資源資料庫系統計畫總經費12 ,765千元,分7年辦理,98至99年度已編 列3,760千元,本年度續編第3年經費2,30 0千元,較上年度增列資料庫系統擴充等 經費505千元。" 2011,5926010100,1779000000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,274,331千元,較上年度核 實減列技工1人、駕駛1人等人事費1,243 千元及加班值班費等29,516千元,增列員 工薪俸晉級差額及全民健康保險之保險費 等18,793千元,計淨減11,966千元。 2.基本行政工作維持費276,637千元,較上 年度增列辦理經建特展整體規劃及展館租 金、佈置等經費97,892千元。 3.資訊管理經費116,899千元,較上年度增 列29,942千元,包括: (1)國土資訊系統自然環境基本資料庫計 畫總經費208,000千元,分8年辦理,97 至99年度已編列30,273千元,本年度續 編第4年經費18,135千元,較上年度增 列經濟地理資訊圖資建置計畫等經費10 ,779千元。 (2)辦理資訊系統維護建置等經費98,764 千元,較上年度增列第二代工業生產及 外銷訂單統計資訊系統等經費19,163千 元。 4.經濟統計調查經費31,183千元,較上年度 減列辦理各項經濟統計調查資料電腦處理 及印刷等經費1,387千元。 5.研究發展規劃管理經費8,992千元,較上 年度減列一般事務費等785千元。 6.專業人員研究訓練經費33,916千元,較上 年度減列委託辦理國際經濟事務研究班訓 練課程規劃等經費9,293千元。 7.經貿談判經費37,042千元,較上年度減列 赴國外洽簽自由貿易協定所需談判場地及 設備租金等經費10,240千元。" 2011,5926011000,8547000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.事業發展企劃經費4,132千元,較上年度 增列辦理公共工程施工查核業務經費42千 元。 2.重機事業管理經費2,602千元,較上年度 增列委託辦理台電公司重大投資計畫可行 性評估等經費1,008千元。 3.化工事業管理經費1,028千元,較上年度 減列赴所屬事業實地查證等經費26千元。 4.公股管理經費785千元,較上年度減列辦 理民營化研討會經費39千元。" 2011,5926011100,10918000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.投資案件之審核及管理經費6,110千元, 較上年度減列大陸地區旅費等241千元。 2.投資案件電腦處理作業經費4,808千元, 較上年度減列資訊系統維護等經費1,033 千元。" 2011,5926011200,427044000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.促進物流產業發展計畫總經費147,388千 元,分年辦理,97至99年度已編列40,665 千元,本年度續編9,670千元,較上年度 減列倉儲設施防火標章認證輔導等經費96 5千元。 2.創新台灣品牌商圈計畫總經費1,012,440 千元,分年辦理,97至99年度已編列259, 923千元,本年度續編67,490千元,較上 年度減列價值行銷廣宣等經費8,993千元 。 3.提升商業服務品質計畫總經費516,600千 元,分年辦理,97至99年度已編列192,84 9千元,本年度續編47,690千元,較上年 度減列商業人才培育及輔導等經費8,980 千元。 4.商業服務設計暨廣告服務業發展計畫總經 費753,350千元,分年辦理,97至99年度 已編列80,806千元,本年度續編23,590千 元,較上年度減列辦理商業服務設計相關 活動等經費159千元。 5.商工行政服務e網通資訊系統軟體維護計 畫37,841千元,較上年度減列辦理商工行 政資訊相關活動等經費3,344千元。 6.企業e幫手計畫總經費778,500千元,分年 辦理,97至99年度已編列317,285千元, 本年度續編88,982千元,較上年度減列商 工行政資訊優質化服務等經費13,485千元 。 7.健全營運主體維護商業秩序經費151,781 千元,較上年度減列辦理資訊休閒業相關 業務管理與輔導等經費2,651千元。" 2011,5926011500,62710000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.工商企業輔導與管理經費30,156千元,較 上年度減列工商登記文書處理等經費7,89 7千元。 2.技術行業行政與管理經費4,654千元,較 上年度減列技術行業登記文書處理費等4, 222千元。 3.新增傳統市場管理輔導經費27,900千元。 4.上年度辦理改進傳統市集經營管理計畫預 算業已編竣,所列20,123千元如數減列。" 2011,5926011600,13718000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.進口救濟與不公平貿易調查經費5,474千 元,較上年度減列貿易救濟案件委員兼職 費等1,402千元。 2.國際事務協調合作與行政救濟經費497千 元,較上年度減列專家學者之出席費及審 查費540千元。 3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費2,183 千元,較上年度減列一般事務費等455千 元。 4.建構貿易救濟安全網經費5,564千元,較 上年度減列委託辦理推動跨業貿易救濟論 壇、推廣貿易救濟人才培訓機制等經費9, 226千元。" 2011,5926011700,323699000,無細項,經濟部主管,經濟部,配合中興新村高等研究園區推動計畫,其他經濟服務支出,13.1.12,"中興新村高等研究園區之中台灣產業創新研 發專區及新興智慧技術中心建設計畫總經費 2,313,000千元,分3年辦理,99年度已編列 292,315千元,本年度續編第2年經費323,69 9千元,較上年度增列31,384千元。" 2011,5926012400,29530000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.13.1, 2011,5926018000,95599000,台灣中興紙業股份有限公司,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.14.1, 2011,5926018100,879284000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.15.1, 2011,5926019000,175320000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.16.1, 2011,5926019800,77927000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.17,本年度預算數較上年度增列如列數。 2011,6326016200,7623000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難濟助金,福利服務支出,13.1.18,"本年度預算數7,623千元,係台灣鋁業、台 灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 早期退休人員生活困難之年節濟助金,較上 年度減列1,179千元。" 2011,7626016000,8766000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.19,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.台灣鋁業公司退休人員月退休金656千元 ,較上年度減列436千元。 2.鹽務人員退休撫卹經費8,110千元,與上 年度同。" 2011,5226102200,6479527000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發展新興與重點產業經費2,609,142千元 ,較上年度減列辦理資訊加值與內容創新 計畫、平面顯示器設備及材料自製率躍升 計畫等經費570,345千元,增列辦理智慧 電動車產業推動計畫、智慧生活應用推動 計畫等經費480,255千元,計淨減90,090 千元。 2.協助產業升級與轉型經費3,336,900千元 ,較上年度減列辦理主導性新產品開發輔 導計畫、技術服務業發展計畫等經費602, 043千元,增列辦理因應貿易自由化加強 產業輔導計畫、世界設計大會暨設計年推 動計畫等經費1,225,159千元,計淨增623 ,116千元。 3.塑造產業永續環境經費401,210千元,較 上年度減列辦理產業永續發展計畫、主要 經貿國家產業競爭研究及政策規劃計畫等 經費102,818千元,增列辦理製造業產品 碳足跡輔導與推廣計畫經費27,361千元, 計淨減75,457千元。 4.強化產業人力資源經費132,275千元,較 上年度減列辦理建置產業職能基準計畫、 產業人才資源規劃與發展計畫等經費72,3 53千元。" 2011,5726100100,341211000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費296,050千元,較上年度核實 減列人事費4,327千元。 2.基本行政工作維持費23,782千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費等149千元 。 3.資訊管理經費21,379千元,較上年度減列 資訊軟硬體設備費335千元。" 2011,5726102000,343742000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業政策企劃經費5,662千元,較上年度 減列大陸地區旅費及國際組織會費120千 元。 2.產業行政與管理經費20,525千元,較上年 度減列24,590千元,包括: (1)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 總經費839,156千元,分年辦理,90至9 9年度已編列229,592千元,本年度續編 第11年經費11,488千元,較上年度減列 4,880千元。 (2)辦理永續產業發展管理相關業務等經 費9,037千元,較上年度減列鼓勵民眾 檢舉違章爆竹煙火工廠獎勵金21千元。 (3)上年度委託直轄市及各縣(市)政府代 辦工廠設立登記預算業已編竣,所列19 ,689千元如數減列。 3.電動機車產業發展推動計畫總經費1,635, 600千元,分年辦理,98至99年度已編列1 90,550千元,本年度續編第3年經費217,5 55千元,較上年度增列177,005千元。 4.新增補助地方政府及民間開發工業區更新 示範計畫100,000千元。 5.上年度裝修松山菸廠暨台灣創意設計中心 進駐計畫預算業已編竣,所列170,000千 元如數減列。" 2011,5726109800,5000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2011,5926200100,526093000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費450,813千元,較上年度減列 加班值班費等1,010千元,增列員工薪俸 晉級差額等1,823千元,計淨增813千元。 2.基本行政工作維持費50,476千元,較上年 度減列一般事務費及購置資訊軟硬體、汰 換空調冷氣等設備經費4,819千元。 3.國貿行政人員訓練經費1,070千元,較上 年度減列按日按件計資酬金等265千元。 4.資訊管理業務經費23,734千元,較上年度 減列網路電傳線路費及傳輸費等2,064千 元。" 2011,5926201000,1229871000,輸出入貿易,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2.1, 2011,5926209800,3000000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2011,5226310400,294183000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持國家度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家度量衡標準實驗室運作計畫191,791 千元,較上年度減列可燃與製程氣體低壓 實流校正技術、太陽電池計量標準、太空 鐘國際合作計畫等經費42,222千元。 2.奈米技術計量標準計畫41,672千元,與上 年度同。 3.影像顯示產業標準與檢測規範推展計畫21 ,022千元,較上年度減列色度解析標準、 不規則雲紋量測等關鍵參數、影像品質自 動調校、背光模組缺陷檢測等標準量測技 術發展經費23,676千元。 4.低頻無線時頻傳播系統建置計畫10,000千 元,較上年度減列購置公共民生廣播服務 伺服器商用化軟體設備與低頻無線時頻傳 播系統智慧化生活示範區終端設備等經費 7,461千元。 5.優質生活產業檢測標準與驗證技術計畫12 ,847千元,較上年度減列環境物理與人體 生理情境驗證方法建構及檢測技術服務等 經費6,440千元。 6.新增國家能源計量標準技術發展計畫16,8 51千元。" 2011,5226310500,254714000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家標準發展策略及調和規劃計畫7,243 千元,較上年度減列委託辦理自由軟體平 台、光觸媒材料及家具等領域標準調和經 費5,421千元。 2.網路通訊國際標準分析及參與制定計畫31 ,306千元,較上年度減列委託辦理技術貢 獻發表等經費4,694千元。 3.產業標準活絡暨參與國際標準制定計畫15 ,040千元,較上年度減列委託辦理協助廠 商取得國際電工技術委員會電子零件品質 評估制度(IECQ)驗證及標準化課程推廣合 作等經費4,117千元。 4.能源科技產品標準及檢測驗證計畫83,147 千元,較上年度減列委託辦理氫能機車實 車確證效益評估、太陽光電及燃料電池測 試系統與植物性替代燃料設備等經費22,4 59千元。 5.健康照護產業標準檢測與驗證平台計畫15 ,442千元,較上年度減列委託辦理照護用 醫療器材與保健休閒產品檢測標準及驗證 能量等經費5,849千元。 6.推動兩岸標準檢測認驗證合作計畫10,229 千元,較上年度減列委託辦理兩岸標準、 計量、檢驗證、認證及消費品安全合作等 經費7,771千元。 7.新增建置電動車輛標準檢測驗證平台計畫 92,307千元。" 2011,5926310100,1363921000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,182,703千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及全民健康保險之保 險費等23,515千元。 2.基本行政工作維持費95,284千元,較上年 度減列新竹分局等建築物修繕及購置雜項 設備等經費33,396千元,增列臺南分局建 築物補強工程經費13,982千元,計淨減19 ,414千元。 3.資訊作業環境之設置與維護經費49,784千 元,較上年度增列公文線上簽核系統建置 及資訊系統維護等經費7,017千元。 4.一般管理及專業訓練經費465千元,與上 年度同。 5.商品及食品檢驗創新服務計畫總經費175, 730千元,分年辦理,97至99年度已編列6 8,740千元,本年度續編35,685千元,較 上年度增列資訊服務及設備購置等經費13 ,285千元。" 2011,5926310200,562817000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.標準制定及正字標記管理經費21,734千元 ,較上年度增列委託建構優良消費環境行 動計畫等經費1,562千元。 2.標準資料建立與服務經費7,500千元,較 上年度減列權利使用費及一般事務費等25 3千元。 3.強化商品檢驗及驗證效能經費77,716千元 ,較上年度減列委託代施殘留農藥檢驗等 經費8,830千元,增列輸入飼料檢驗業務 等經費8,626千元,計淨減204千元。 4.企劃檢驗驗證及國際事務經費51,454千元 ,較上年度增列檢驗行政及市場監督管理 等經費3,151千元。 5.發展檢試驗暨技術服務經費192,116千元 ,較上年度增列2,199千元,包括: (1)辦理檢試驗業務等經費158,213千元, 較上年度減列購置檢試驗設備等經費8, 780千元,增列紡織專業實驗室修繕、 汰購辦理進口異常商品稽核及檢試驗業 務車輛等經費13,434千元,計淨增4,65 4千元。 (2)深層海水資源利用及產業發展實施計 畫-深層海水與相關產品檢測驗證技術 研發及制度建立分項計畫,總經費143, 870千元,分年辦理,95至99年度已編 列96,088千元,本年度續編33,903千元 ,較上年度減列檢驗用品等經費2,987 千元,增列購置機械設備等經費532千 元,計淨減2,455千元。 6.度量衡管理及代施檢定經費170,829千元 ,較上年度增列委託辦理度量衡代施檢定 等經費9,687千元。 7.度量衡器檢定檢查事務經費41,468千元, 較上年度減列購置度量衡器檢定雜項設備 等經費4,936千元。" 2011,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 2011,5226413000,110265000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.智慧財產專業人員培訓計畫16,606千元, 較上年度減列辦理智慧財產專業人員培訓 班等經費6,266千元。 2.本國專利全文數位化計畫26,661千元,較 上年度減列書面文件電子化及美國新式樣 資料圖面處理作業等經費8,571千元。 3.國外專利資訊檢索優質化計畫12,921千元 ,較上年度減列資料庫連線使用費等7,03 8千元。 4.新增辦理強化專利資訊檢索及運用計畫所 需經費54,077千元。" 2011,5926410100,942371000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持781,054千元,較上年度增列職 員60人之人事費22,953千元與員工薪俸晉 級差額、缺額補實及全民健康保險之保險 費等37,990千元,合共增列60,943千元。 2.基本行政工作維持83,579千元,較上年度 減列中央百世大樓冰水主機及周邊設施更 新案分攤款等5,387千元。 3.資訊管理43,050千元,較上年度減列文案 系統設備更新及辦公室自動化系統維護等 經費17,504千元。 4.文書及檔案管理34,688千元,較上年度減 列購置移動檔案櫃及檔案室郵件傳遞費等 4,175千元。" 2011,5926411000,409310000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃訓練宣導及國際合作52,223千元,較 上年度減列業務推廣及訓練教材編撰等經 費2,922千元。 2.專利行政及審查129,814千元,較上年度 增列運用研發替代役辦理專利檢索工作所 需經費等14,036千元。 3.商標行政及審查8,413千元,較上年度減 列商標圖文檢索、遠端查詢公報系統維護 及委託研究各國商標代理制度等經費3,93 1千元。 4.著作權及營業秘密之管理14,862千元,較 上年度減列著作權相關刊物彙編之編稿費 等2,824千元。 5.智慧財產權資料建立與服務95,933千元, 較上年度減列訂購資訊整合平台專利資料 庫、編印紙本及光碟版專利公報等經費33 ,256千元。 6.查禁仿冒工作37,381千元,較上年度減列 檢舉及偵破仿冒案件人員之獎勵金等3,93 5千元。 7.智慧財產權網路服務優質化計畫總經費38 6,758千元,分年辦理,97至99年度已編 列190,589千元,本年度續編70,684千元 ,較上年度減列辦理商標行政檔案管理開 發關聯系統功能增修等經費15,316千元。" 2011,5926419800,3000000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2011,5226551100,224655000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數224,655千元,係辦理水環境 與生態科技、河川流量自動化觀測科技發展 計畫、水旱災減災及預警策進科技之研究、 公共給水質量提升與管理科技發展、水再生 利用產業科技發展、水資源經營管理科技研 究、氣候變遷對水環境之衝擊與調適研究等 計畫委託研究所需經費,較上年度減列強化 水旱災防救科技研發與落實運作等經費100, 869千元。其中水再生模型廠建置操作計畫 總經費92,466千元,分3年辦理,98至99年 度已編列70,000千元,本年度續編最後1年 經費22,466千元。" 2011,5626550100,1903450000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,811,241千元,較上年度核 實減列人事費9,739千元。 2.基本行政工作維持費92,209千元,較上年 度減列教育訓練費及物品等6,854千元。 其中第三階段電子化政府-e河川計畫總經 費28,424千元,分4年辦理,97至99年度 已編列21,424千元,本年度續編最後1年 經費7,000千元。" 2011,5626551200,665768000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, 2011,5626559800,10000000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2011,5226752000,650400000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.運用科技升級轉型經費278,186千元,較 上年度減列促進中小企業電子化等經費75 ,200千元,增列辦理雲端運算推廣服務、 新興中小企業政策決策知識與創新服務加 值經費101,220千元,計淨增26,020千元 。 2.產學合作育成倍增經費232,450千元,較 上年度減列補捐助育成中心及精進環境建 構等經費77,472千元。 3.創新產業群聚發展經費98,553千元,較上 年度減列中小企業群聚創新整合型服務及 創新中小企業智慧財產價值等經費43,000 千元。 4.新增財務會計資訊應用發展經費41,211千 元。" 2011,5926750100,133814000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費109,458千元,較上年度核實 減列人事費3,157千元。 2.基本行政工作維持費20,473千元,較上年 度減列水電費及物品等396千元。 3.電腦機組及相關配備維護經費3,883千元 ,較上年度減列軟硬體設備維護及租用等 經費338千元。" 2011,5926751000,6630895000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.營造優質發展環境經費34,495千元,較上 年度減列在地關懷主動服務中小企業專案 計畫等經費68,648千元,增列辦理全國中 小企業發展會議經費6,320千元,計淨減6 2,328千元。 2.提升創新創業能量經費30,747千元,較上 年度減列18,618千元,包括: (1)辦理中小企業人才培訓等經費16,254 千元,較上年度減列2010年在台舉辦國 際中小企業世界大會等經費11,711千元 。 (2)新竹生物醫學園區計畫-產業及育成 中心總經費1,550,000千元,分年辦理 ,98至99年度已編列21,400千元,本年 度續編14,493千元,較上年度減列6,90 7千元。 3.促進數位加值應用經費113,748千元,較 上年度減列3,273千元,包括: (1)辦理行政業務資訊系統維護、功能擴 充等經費13,748千元,較上年度減列購 置資訊軟硬體設備等經費3,273千元。 (2)創造中小企業數位機會計畫總經費2,2 73,000千元,分年辦理,97至99年度已 編列520,000千元,本年度續編100,000 千元,與上年度同。 4.強化經營管理能力經費67,789千元,較上 年度減列辦理國家磐石獎等經費3,290千 元,增列辦理順應貿易自由化中小企業營 運及商機提升經費23,399千元,計淨增20 ,109千元。 5.活絡地方經濟動能經費655,503千元,較 上年度減列414,140千元,包括: (1)推動互助合作輔導等經費17,638千元 ,較上年度減列辦理強化中小企業榮譽 指導員功能等經費1,998千元。 (2)補助地方產業發展基金推動地方產業 發展經費600,000千元,較上年度減列4 00,000千元。 (3)地方特色產業深耕加值計畫總經費400 ,000千元,分年辦理,97至99年度已編 列173,901千元,本年度續編37,865千 元,較上年度減列12,142千元。 6.增強財務融通機制經費5,728,613千元, 較上年度增列78,947千元,包括: (1)促進中小企業智慧財產資金融通計畫 等經費24,270千元,較上年度減列強化 投資業務功能等經費4,196千元。 (2)捐助財團法人中小企業信用保證基金5 ,695,603千元,較上年度增列84,403千 元。 (3)中小企業融資加值服務計畫總經費400 ,000千元,分年辦理,97至99年度已編 列30,000千元,本年度續編第4年經費8 ,740千元,較上年度減列1,260千元。" 2011,5926759800,5000000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2011,5726800100,345125000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費321,398千元,較上年度核實 減列人事費16,779千元。 2.基本行政工作維持費19,568千元,較上年 度減列購置入侵偵測系統設備等經費1,53 8千元。 3.資訊管理經費4,159千元,較上年度減列 管理費網路申報暨自動報繳系統維護費等 1,125千元。" 2011,5726801000,67325000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.2.1, 2011,5726809800,300000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2011,5226904000,300360000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.大台北地區特殊地質災害調查與監測第二 期經費36,536千元,較上年度減列設置地 表微震監測固定站及火山氣體監測站等經 費4,702千元。 2.台灣西南海域新興能源天然氣水合物資源 調查與評估經費81,497千元,較上年度減 列辦理海域地球物理等委託研究經費2,73 3千元。 3.斷層活動性觀測研究第二階段經費35,343 千元,較上年度增列辦理斷層監測與潛勢 分析研究等經費171千元。 4.台灣山區地下水資源調查研究整體計畫第 一期經費76,802千元,較上年度減列地表 地質調查、水文地質鑽探及地下水觀測井 建置等經費18,359千元。 5.新增重要活動斷層構造特性調查研究經費 36,857千元。 6.新增強化坡地環境地質與防災應用經費33 ,325千元。 7.上年度地震地質與地變動潛勢分析預算業 已編竣,所列44,031千元如數減列。 8.上年度地質敏感區災害潛勢評估與監測預 算業已編竣,所列41,017千元如數減列。" 2011,5726900100,115143000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費105,100千元,較上年度減列 退休離職儲金及加班值班費等500千元。 2.基本行政工作維持費10,043千元,較上年 度增列一般事務費等335千元。" 2011,5726901000,52306000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本地質調查經費11,569千元,較上年度 減列購置資訊軟硬體設備費601千元。 2.地質圖資建置及整合供應計畫經費22,623 千元,較上年度減列資料查詢系統資訊服 務模組建置等經費5,697千元。 3.台灣地區地下水區水文地質調查及地下水 資源評估計畫經費6,089千元,較上年度 減列購置野外調查用車輛及水文地質調查 等經費1,868千元。 4.都市防災地質圖測勘發展計畫經費12,025 千元,較上年度增列地質鑽探調查、定年 分析數量等經費2,135千元。 5.上年度地下水保育管理計畫-水文地質調 查研究預算業巳編竣,所列18,547千元如 數減列。" 2011,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2011,5226963000,0,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,13.10.1,"上年度再生能源及節約能源技術預算業已編 竣,所列52,988千元如數減列。" 2011,5726960100,189809000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費140,730千元,較上年度增列 全民健康保險之保險費等180千元。 2.基本行政工作維持費22,865千元,較上年 度減列一般事務費等3,735千元。 3.資訊管理經費26,214千元,較上年度減列 電腦主機及周邊相關設備租金等6,262千 元。" 2011,5726962000,226558000,無細項,經濟部主管,能源局,能源政策與管理,工業支出,13.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.節能與再生能源宣導及管理經費226,558 千元,較上年度減列97,833千元,包括: (1)參加雙邊能源諮商會議等經費1,227千 元,較上年度減列辦理車輛耗能管理措 施研究與執行等計畫經費34,364千元。 (2)辦理LED交通號誌燈節能專案計畫總經 費987,300千元,分年辦理,98至99年 度已編列492,800千元,本年度續編225 ,331千元,較上年度減列63,469千元。 2.上年度能源政策預算業已編竣,所列31,0 99千元如數減列。 3.上年度油氣管理預算業已編竣,所列2,45 6千元如數減列。 4.上年度電業管理預算業已編竣,所列15,9 62千元如數減列。" 2011,5726969800,300000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2011,5229011800,36891000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.交通技術發展規劃研究計畫經費5,923千 元,較上年度減列交通科技管理策略規劃 研究經費1,800千元,增列交通技術研發 及人才培育規劃研究經費1,552千元,計 淨減248千元。 2.通訊整體資源規劃及研究計畫經費30,968 千元,較上年度減列我國中、長期無線電 頻譜最佳化規劃研究等經費1,082千元。" 2011,5829010100,832710000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費571,292千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費111,037千元,較上 年度減列水電費、物品及一般事務費等16 ,131千元,增列雜項設備費等9,244千元 ,計淨減6,887千元。 3.交通統計經費10,720千元,較上年度減列 通訊費及一般事務費560千元,增列其他 業務租金及國內旅費36千元,計淨減524 千元。 4.財務管理經費1,369千元,較上年度減列 一般事務費等152千元。 5.資訊管理經費128,292千元,較上年度減 列資訊服務費等4,815千元,增列資訊軟 硬體設備費等69,887千元,計淨增65,072 千元。 6.國土資訊系統整體建置計畫總經費114,97 0千元,分年辦理,98至99年度已編列10, 000千元,本年度續編第3年經費10,000千 元,較上年度增列5,000千元。" 2011,5829011000,180499000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航政管理117,021千元,較上年度減列資 訊軟硬體設備費及通信設備維護經費等13 ,783千元,增列委託辦理海岸電臺所需經 費及國際衛星輔助搜救系統維護經費等27 ,122千元,計淨增13,339千元。 2.港務管理20,294千元,較上年度減列按日 按件計資酬金、國內旅費與補助縣市政府 辦理交通船碼頭規劃設計、設施改善及疏 浚工程等77,696千元。 3.現職船員專業訓練27,010千元,較上年度 減列委辦費與設施及機械設備養護費2,77 8千元,增列海運技術人員管理系統設備 費8,500千元,計淨增5,722千元。 4.海運通信資訊系統專案16,174千元,較上 年度減列委辦費及國內旅費1,163千元。" 2011,5829011100,2342000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.郵電業務管理690千元,與上年度同。 2.頻譜規劃及產業輔導1,652千元,較上年 度減列國外旅費399千元,增列物品及國 內旅費等139千元,計淨減260千元。" 2011,5829011200,173132000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.5.1, 2011,5829014800,286545000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.道路交通安全工作督導與查核4,325千元 ,較上年度減列雜項設備購置費等489千 元,增列資訊服務費等586千元,計淨增9 7千元。 2.加強道路交通秩序整頓及行車安全138,30 0千元,較上年度減列補助地方政府辦理 交通安全設施改善等經費16,800千元。 3.強化全民路權與用路安全觀念143,920千 元,較上年度減列一般事務費及補助地方 政府辦理交通安全教育等經費14,485千元 。" 2011,5829016500,368885000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費336,143千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等6,303千元。 2.基本行政工作維持費32,742千元,較上年 度減列水電費、一般事務費及物品等68千 元。" 2011,5829017200,108878000,無細項,交通部主管,交通部,軌道安全提升與改善,交通支出,14.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費100,000千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費8,878千元,較上年 度減列水電費、其他業務租金及雜項設備 購置費等986千元。" 2011,5829018000,4622000000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.9.1, 2011,5829018600,5427073000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.10.1, 2011,5829018700,813000000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.金門港水頭港區港池浚挖暨陸域填築計畫 總經費2,732,200千元,分4年辦理,98至 99年度已編列525,710千元,本年度續編 第3年經費613,000千元,較上年度增列11 7,290千元。 2.新增馬祖港埠各碼頭區擴建及改善計畫總 經費2,007,805千元,分5年辦理,本年度 編列第1年經費200,000千元。" 2011,5829019000,2130000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.12.1, 2011,5829019800,16200000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.13,本年度預算數較上年度減列如列數。 2011,5829110100,282520000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費277,974千元,較上年度核實 減列人事費等6,691千元。 2.基本行政工作維持費4,546千元,較上年 度減列租賃辦公設備及購置報章雜誌等經 費2,798千元。" 2011,5829110200,290000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運及航管業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數290千元,係派員赴國外辦理 航空保安與危險物品外站查核及出席國際航 空無線電協會年會等經費,較上年度減列26 千元。" 2011,5829119000,586000,交通及運輸設備,交通部主管,民用航空局,一般建築及設備,交通支出,14.2.3.1, 2011,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.4,仍照上年度預算數編列。 2011,5229212000,167773000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, 2011,5929210100,546668000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費515,543千元,較上年度核實 減列人事費8,084千元。 2.基本行政工作維持費31,125千元,較上年 度減列水電費等2,345千元,增列不斷電 系統維護等經費2,751千元,計淨增406千 元。" 2011,5929211000,296199000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.氣象觀測69,181千元,較上年度減列高空 氣象觀測用探空儀及相關配備等經費3,80 1千元,增列地面氣象測報系統高速傳輸 線路費等3,461千元,計淨減340千元。 2.天氣預報及颱風測報27,788千元,較上年 度減列氣象預報作業用主機及伺服器維護 等經費4,415千元,增列防災宣導及防災 短片製作等經費2,754千元,計淨減1,661 千元。 3.氣象通信及雷達測報41,179千元,較上年 度減列氣象專用通信線路費等13,294千元 ,增列委託辦理東沙島剖風儀環境影響評 估等經費9,915千元,計淨減3,379千元。 4.台灣地區雨量自動測報系統汰換及增設計 畫總經費426,100千元,分8年辦理,95至 99年度已編列133,477千元,本年度續編 第6年經費33,586千元,較上年度減列791 千元。 5.西南氣流豪雨觀測及預報實驗計畫總經費 280,224千元,分5年辦理,97至99年度已 編列103,567千元,本年度續編第4年經費 22,441千元,較上年度減列4,408千元。 6.氣象衛星更新計畫總經費262,400千元, 分10年辦理,95至99年度已編列98,924千 元,本年度續編第6年經費19,822千元, 較上年度減列3,725千元。 7.衛星資料接收及處理12,520千元,較上年 度減列伺服器更新等經費5,293千元,增 列更新空調及不斷電系統設備等經費6,90 1千元,計淨增1,608千元。 8.氣象儀器檢校24,601千元,較上年度減列 高空氣象觀測設備維護及校正等經費3,19 0千元,增列玉山、彭佳嶼與東吉島氣象 站風能及太陽能發電設備維護等經費1,17 6千元,計淨減2,014千元。 9.海象測報32,313千元,較上年度減列3,23 7千元,包括: (1)佈建海象監測網及精進海象預報計畫 總經費256,160千元,分6年辦理,99年 度已編列7,000千元,本年度續編第2年 經費4,241千元,較上年度減列2,759千 元。 (2)維護現有海象觀測網及改進海象預報 技術等經費28,072千元,較上年度減列 台東深海資料浮標系統維護等經費1,88 4千元,增列購置音波潮位感應器與波 浪觀測陀螺儀及相關設備等經費1,406 千元,計淨減478千元。 10.氣象服務業務開發與推展12,768千元, 較上年度減列購置氣象資訊處理設備等經 費2,337千元,增列更新戶外空調隔音牆 等經費3,792千元,計淨增1,455千元。" 2011,5929219000,20944000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, 2011,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 2011,5829318100,1390000000,交通作業基金,交通部主管,觀光局及所屬,非營業特種基金,交通支出,14.4.1.1, 2011,5929310100,306673000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費229,544千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等341千元。 2.基本行政工作維持費77,129千元,較上年 度增列購置資訊軟硬體設備等經費12,397 千元。" 2011,5929311000,2626228000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.觀光國際事務82,427千元,較上年度減列 國際組織會費73千元。 2.觀光業務調查與規劃47,470千元,較上年 度減列購置電腦軟體等經費3,762千元。 3.觀光資源保育與開發78,180千元,較上年 度增列65,359千元,包括: (1)資源保育工作維持經費12,180千元, 較上年度減列辦理觀光資源保育與開發 宣傳等經費641千元。 (2)新增推動綠島及小琉球生態觀光島示 範計畫總經費778,800千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費66,000千元。 4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練12,5 97千元,較上年度減列輔導旅行業健全組 織管理等經費663千元。 5.國民旅遊事業管理與推廣49,578千元,較 上年度減列補助地方政府及民間團體辦理 觀光活動等經費20,474千元。 6.旅館與民宿之管理及輔導16,225千元,較 上年度減列辦理一般旅館及民宿業品質提 昇等經費854千元。 7.旅遊服務中心17,622千元,較上年度減列 水電費等927千元。 8.桃園機場旅客服務中心1,369千元,較上 年度減列水電費等72千元。 9.高雄機場旅客服務中心760千元,較上年 度減列水電費等40千元。 10.補助觀光發展基金2,320,000千元,係補 助觀光發展基金辦理觀光拔尖領航方案所 需經費,較上年度減列970,000千元。" 2011,5929311100,2755051000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 187,179千元,較上年度減列120,730千元 ,包括: (1)人員維持費62,165千元,較上年度核 實減列人事費2,303千元。 (2)基本行政工作維持費10,014千元,較 上年度減列水電費等527千元。 (3)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 畫總經費1,012,000千元,分年辦理,9 7至99年度已編列608,000千元,本年度 續編115,000千元,較上年度減列117,9 00千元。 2.東部海岸國家風景區開發與管理188,630 千元,較上年度減列117,273千元,包括 : (1)人員維持費79,240千元,較上年度核 實減列人事費2,942千元。 (2)基本行政工作維持費11,790千元,較 上年度減列水電費等621千元。 (3)東部海岸國家風景區建設計畫總經費7 20,000千元,分年辦理,97至99年度已 編列515,910千元,本年度續編97,600 千元,較上年度減列113,710千元。 3.澎湖國家風景區開發與管理214,718千元 ,較上年度減列120,509千元,包括: (1)人員維持費47,253千元,較上年度核 實減列人事費916千元。 (2)基本行政工作維持費7,465千元,較上 年度減列水電費等393千元。 (3)澎湖國家風景區建設計畫總經費1,080 ,000千元,分年辦理,97至99年度已編 列654,600千元,本年度續編160,000千 元,較上年度減列119,200千元。 4.大鵬灣國家風景區開發與管理351,059千 元,較上年度減列555,083千元,包括: (1)人員維持費30,588千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等619千元。 (2)基本行政工作維持費7,032千元,較上 年度減列水電費等370千元。 (3)大鵬灣國家風景區建設計畫總經費2,0 34,500千元,分年辦理,97至99年度已 編列964,823千元,本年度續編313,439 千元,較上年度增列113,616千元。 (4)上年度大鵬灣環灣景觀道路建設計畫 預算業已編竣,所列668,948千元如數 減列。 5.花東縱谷國家風景區開發與管理158,617 千元,較上年度減列30,780千元,包括: (1)人員維持費36,924千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等1,414千元。 (2)基本行政工作維持費7,293千元,較上 年度減列水電費等384千元。 (3)花東縱谷國家風景區建設計畫總經費8 50,000千元,分年辦理,97至99年度已 編列551,010千元,本年度續編114,400 千元,較上年度減列31,810千元。 6.馬祖國家風景區開發與管理127,606千元 ,較上年度減列95,899千元,包括: (1)人員維持費27,679千元,較上年度核 實減列人事費648千元。 (2)基本行政工作維持費5,727千元,較上 年度減列水電費等301千元。 (3)馬祖國家風景區建設計畫總經費651,0 00千元,分年辦理,97至99年度已編列 447,650千元,本年度續編94,200千元 ,較上年度減列94,950千元。 7.日月潭國家風景區開發與管理356,017千 元,較上年度增列158,932千元,包括: (1)人員維持費40,149千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等1,504千元。 (2)基本行政工作維持費10,868千元,較 上年度減列水電費等572千元。 (3)日月潭國家風景區建設計畫總經費1,8 58,100千元,分年辦理,97至99年度已 編列975,100千元,本年度續編305,000 千元,較上年度增列158,000千元。 8.參山國家風景區開發與管理經費207,111 千元,較上年度減列86,905千元,包括: (1)人員維持費58,580千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等4千元。 (2)基本行政工作維持費11,531千元,較 上年度增列清潔勞務外包等經費1,351 千元。 (3)參山國家風景區建設計畫總經費969,4 00千元,分年辦理,97至99年度已編列 704,210千元,本年度續編137,000千元 ,較上年度減列88,260千元。 9.阿里山國家風景區開發與管理196,032千 元,較上年度減列63,982千元,包括: (1)人員維持費38,944千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等403千元。 (2)基本行政工作維持費7,888千元,較上 年度減列水電費等415千元。 (3)阿里山國家風景區建設計畫總經費1,1 69,000千元,分年辦理,97至99年度已 編列760,570千元,本年度續編149,200 千元,較上年度減列63,970千元。 10.茂林國家風景區開發與管理227,789千元 ,較上年度減列122,206千元,包括: (1)人員維持費34,574千元,較上年度核 實減列人事費1,293千元。 (2)基本行政工作維持費6,715千元,較上 年度減列水電費等353千元。 (3)茂林國家風景區建設計畫總經費1,522 ,950千元,分年辦理,97至99年度已編 列1,023,060千元,本年度續編186,500 千元,較上年度減列120,560千元。 11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理2 01,423千元,較上年度減列76,053千元, 包括: (1)人員維持費40,524千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等343千元。 (2)基本行政工作維持費7,899千元,較上 年度減列水電費等416千元。 (3)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫 總經費1,170,000千元,分年辦理,97 至99年度已編列789,147千元,本年度 續編153,000千元,較上年度減列75,98 0千元。 12.雲嘉南濱海國家風景區開發與管理173,7 97千元,較上年度減列84,802千元,包括 : (1)人員維持費35,585千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等46千元。 (2)基本行政工作維持費8,512千元,較上 年度減列水電費等448千元。 (3)雲嘉南濱海國家風景區建設計畫總經 費1,071,602千元,分年辦理,97至99 年度已編列741,232千元,本年度續編1 29,700千元,較上年度減列84,400千元 。 13.西拉雅國家風景區開發與管理165,073千 元,較上年度減列53,495千元,包括: (1)人員維持費19,943千元,較上年度核 實減列人事費370千元。 (2)基本行政工作維持費7,130千元,較上 年度減列水電費等375千元。 (3)西拉雅國家風景區建設計畫總經費987 ,500千元,分年辦理,97至99年度已編 列625,950千元,本年度續編138,000千 元,較上年度減列52,750千元。" 2011,5929319800,7008000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,仍照上年度預算數編列。 2011,5229512000,161458000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.提昇海洋科技永續發展計畫總經費318,81 8千元,分年辦理,98至99年度已編列148 ,483千元,本年度續編61,337千元,較上 年度減列11,706千元。 2.運輸部門因應氣候變遷之政策評估決策支 援系統計畫總經費128,000千元,分5年辦 理,99年度已編列25,330千元,本年度續 編第2年經費22,635千元,較上年度減列2 ,695千元。 3.新增交通設施效能提升及營運技術強化科 技研發計畫總經費107,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費24,012千元。 4.新增海岸及道路災害防救科技發展計畫總 經費51,755千元,分4年辦理,本年度編 列第1年經費12,195千元。 5.新增智慧型運輸系統創新科技發展與應用 計畫總經費150,000千元,分4年辦理,本 年度編列第1年經費34,200千元。 6.新增智慧化海空運供應鏈資訊平台之先導 規劃與驗測計畫總經費31,800千元,分4 年辦理,本年度編列第1年經費7,079千元 。 7.上年度運輸建設效能強化科技研發計畫預 算業已編竣,所列28,359千元如數減列。 8.上年度防災科技發展計畫預算業已編竣, 所列13,290千元如數減列。 9.上年度智慧型運輸系統發展計畫預算業已 編竣,所列39,544千元如數減列。 10.上年度無線射頻辨識(RFID)技術應用 服務計畫預算業已編竣,所列8,835千元 如數減列。" 2011,5829510100,165516000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費137,194千元,較上年度核實 減列人事費594千元。 2.基本行政工作維持費25,042千元,較上年 度減列公文管理資訊系統維護等經費952 千元。 3.資訊管理3,280千元,較上年度減列購置 資訊軟體設備等經費211千元。" 2011,5829511000,56998000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.運輸研究業務26,966千元,較上年度減列 公路車輛行駛時間調查等經費2,740千元 。 2.運輸部門中長程公共建設發展作業評估計 畫總經費125,000千元,分5年辦理,98至 99年度已編列47,000千元,本年度續編第 3年經費22,401千元,較上年度減列599千 元。 3.交通服務e網通計畫總經費58,750千元, 分年辦理,97至99年度已編列35,530千元 ,本年度續編7,631千元,較上年度減列9 ,349千元。 4.上年度交通網路資料庫資料管理供應系統 計畫預算業已編竣,所列6,755千元如數 減列。" 2011,5829512100,82849000,無細項,交通部主管,運輸研究所,港研中心管理業務,交通支出,14.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費76,418千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等1,288千元。 2.港灣技術研究中心管理業務6,431千元, 較上年度減列水電費等117千元。" 2011,5829519800,788000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,仍照上年度預算數編列。 2011,5829710100,4518891000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,433,484千元,較上年度增 列員工參加全民健康保險之保險費等10,9 38千元。 2.基本行政工作維持費85,407千元,較上年 度減列教育訓練費等7,263千元。" 2011,5829711000,5343359000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公路監理業務856,502千元,較上年度減 列通訊費等52,698千元,增列委託便利超 商代徵汽車燃料使用費手續費39,200千元 ,計淨減13,498千元。 2.汽車技術訓練71,593千元,較上年度減列 大小客教練車油料費等7,955千元。 3.資訊管理110,947千元,較上年度增列購 置資訊軟硬體設備等經費5,106千元。 4.公路車輛機械管理152,466千元,較上年 度減列車輛汰換等經費6,780千元。 5.公路養護行政189,521千元,較上年度減 列水電費及通訊費等10,174千元。 6.公路公共運輸發展計畫總經費15,000,000 千元,分3年辦理,99年度已編列4,172,7 46千元,本年度續編第2年經費3,962,330 千元,較上年度減列210,416千元。" 2011,5829712000,17615820000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, 2011,5829719000,346133000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, 2011,5829719800,2937000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2011,9036010100,95105000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費83,047千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費9,749千元,較上年 度增列辦公室搬遷及維護等經費507千元 。 3.加強員工在職訓練270千元,較上年度減 列15千元。 4.資訊管理2,039千元,較上年度減列汰換 資訊設備等經費899千元。" 2011,9036012000,16081000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動與蒙古、大陸內蒙古及全球蒙族地區 之交流5,402千元,較上年度減列補助民 間團體辦理活動等經費361千元。 2.在臺蒙胞聯繫與生活輔導200千元,與上 年度同。 3.輔導蒙族青年接受教育3,738千元,較上 年度減列補助蒙籍學生學雜費及生活費等 175千元。 4.輔導蒙族青年來臺研習中華文化及中文2, 600千元,與上年度同。 5.辦理蒙古、大陸內蒙古及全球蒙族地區專 業人才訓練及進修4,141千元,較上年度 減列專業研習訓練等經費1,131千元。" 2011,9036013000,15484000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動與藏族地區之交流5,789千元,較上 年度增列辦理與藏族地區學術、文化、醫 療、教育、人道或民族事務交流及推動工 作等經費1,359千元。 2.提升國內藏胞生活與文化發展6,845千元 ,較上年度增列輔導國內團體推動藏事工 作、宗教、文化、藝術交流與研習活動等 經費590千元。 3.整合民間資源服務海外藏族2,850千元, 較上年度減列聯繫海外藏族、蒐集資料及 援助等經費2,139千元。" 2011,9036017000,4657000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,推動蒙藏研究,邊政支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.建構蒙藏學術樞紐與交流平台1,685千元 ,較上年度減列舉辦蒙藏學術會議及交流 活動經費315千元。 2.鼓勵蒙藏研究及交流,培育國內蒙藏研究 人才753千元,較上年度減列辦理蒙藏政 策研究及補助大學院校開設蒙藏研究相關 課程等經費530千元。 3.推動蒙藏現況研究2,219千元,較上年度 減列訂閱雜誌等經費60千元。" 2011,9036019800,582000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,15.1.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2011,5336015000,25918000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙藏文化業務,文化支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發揮蒙藏文化社教功能25,031千元,較上 年度增列辦理蒙藏文化中心結構補強等經 費18,642千元。 2.舉辦及輔導民間社團辦理蒙藏文化教育活 動887千元,較上年度減列補助民間團體 辦理各項活動等經費973千元。 3.上年度蒙藏文化豐富臺灣文化推廣活動預 算業已編竣,所列5,500千元如數減列。" 2011,4139010100,358182000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費308,703千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費33,995千元,較上年 度減列檔案資訊化及屆期檔案清理作業等 經費1,805千元。 3.資訊管理與維護經費15,484千元,較上年 度減列購置資訊設備等經費894千元。" 2011,4139011000,143146000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強僑社聯繫及舉辦區域性活動經費20,6 72千元,較上年度增列輔助僑團舉辦年會 等經費1,111千元。 2.召開僑務委員會議經費13,751千元,較上 年度增列會議期間旅館住宿等經費1,552 千元。 3.舉辦僑務工作研討會及邀訪活動經費12,3 74千元,較上年度增列辦理研討會活動等 經費250千元。 4.落實僑務工作增進溝通服務經費22,140千 元,較上年度增列輔助僑團辦理華人社區 活動等經費816千元。 5.僑胞參與國家節慶與接待服務經費74,209 千元,較上年度增列辦理「百齡薪傳」聖 火傳遞活動等經費31,183千元。" 2011,4139012400,177088000,華僑文化社教及海外青年活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,16.1.3.1, 2011,4139012500,85293000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔助及鼓勵海外僑生回國升學經費2,898 千元,較上年度減列辦理海外僑生保薦委 員及升學輔導教師回國研習活動等經費15 2千元。 2.在學僑生輔導與照顧經費78,170千元,較 上年度增列輔助僑生參加全民健康保險等 經費15,702千元。 3.畢業僑生聯繫與輔導經費4,225千元,較 上年度減列輔助海外留臺畢業僑生校友會 辦理活動等經費457千元。" 2011,4139012600,40371000,華僑新聞資訊服務,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑通訊業務,僑務支出,16.1.5.1, 2011,4139012700,50944000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海外華人經濟資訊彙編並鼓勵華僑回國投 資經費9,003千元,較上年度減列邀請海 外相關產業人士返國考察投資商機等經費 61千元。 2.培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費 20,919千元,較上年度減列辦理僑商事業 行銷推廣研習活動等經費2,327千元。 3.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費21 ,022千元,較上年度減列輔助臺商組織購 置會所相關設施等經費918千元。" 2011,4139019800,9500000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 2011,5139012300,204767000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,16.1.8.1, 2011,5142010500,1136880000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,17.1.1,"本年度預算數1,136,880千元,係各榮民總 醫院臨床教學研究經費,較上年度減列126, 320千元。" 2011,5142010700,126008000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.退除役官兵就學獎助92,703千元,較上年 度增列在學榮民參加國際事務青年人才培 訓等經費1,944千元。 2.榮民職業技術訓練33,305千元,較上年度 減列講師鐘點費及一般事務費等13,399千 元。" 2011,6142010400,11378157000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,17.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.榮民健康保險經費5,726,915千元,較上 年度增列126,913千元。 2.榮眷健康保險經費2,150,302千元,較上 年度增列186,307千元。 3.榮民健保部分負擔醫療經費3,500,940千 元,較上年度減列494,820千元。" 2011,6242010900,768251000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,17.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費93,755千元,較上年 度減列雜項設備費等25,254千元。 2.清寒榮民子女就學補助經費68,921千元, 較上年度增列3,000千元。 3.志工服務照護榮民經費110,317千元,與 上年度同。 4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 經費358,940千元,較上年度減列22,035 千元。 5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費136, 318千元,較上年度增列34,918千元。" 2011,6342010100,3762611000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,283,496千元,較上年度核 實減列人事費22,898千元。 2.基本行政工作維持費88,932千元,較上年 度減列水電費、設施及機械設備養護費等 25,124千元,增列雜項設備費等3,354千 元,計淨減21,770千元。 3.幹部在職及役男替代役訓練經費6,708千 元,較上年度增列41千元。 4.辦理統計與資訊管理作業經費125,475千 元,較上年度減列業務費1,877千元,增 列資訊軟硬體設備費等55,661千元,計淨 增53,784千元。 5.辦理榮民工程公司清理計畫258,000千元 ,較上年度減列補助國軍退除役官兵安置 基金承接榮民工程公司非營造業務經費16 2,000千元,增列榮民工程公司虧損填補 經費200,000千元,計淨增38,000千元。" 2011,6342010200,107107000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵輔導業務,福利服務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔導與管理6,374千元,較上年度減列榮 民糾紛調處等輔導作業經費952千元。 2.政令宣導與溝通52,070千元,較上年度減 列業務費1,930千元。 3.文教宣慰與榮民節活動8,080千元,較上 年度增列辦理活動等經費628千元。 4.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談經費10,3 98千元,與上年度同。 5.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業7, 580千元,較上年度減列骨灰罐移厝及祭 祀等經費513千元。 6.海內外退伍軍人聯繫作業22,605千元,較 上年度增列邀請海外退伍軍人團體參加慶 祝活動等經費2,456千元。" 2011,6342010300,2277870000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,17.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對榮民及特定醫療體系之補助1,738,639 千元,較上年度減列補助各榮民(總)醫院 等經費115,902千元。 2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務332,20 4千元,較上年度增列購置長期照護所需 藥品、消耗性醫療器材及傷殘輔具等經費 19,242千元。 3.各級榮民醫院品質管理督導作業7,300千 元,較上年度減列辦理醫師及護士節表揚 活動等經費1,557千元。 4.社區醫療服務及居家護理作業109,018千 元,較上年度減列衛生教育宣導等經費9, 480千元。 5.醫事人力培訓與專業教育訓練29,270千元 ,較上年度減列醫事人力訓練及公費生培 育經費11,860千元。 6.高齡醫學發展與照護49,725千元,較上年 度減列專業服務規劃及教育訓練等經費5, 275千元。 7.新世代健康領航計畫-中期照護服務模式 總經費607,033千元,分4年辦理,98至99 年度已編列23,666千元,本年度續編第3 年經費11,714千元,較上年度減列119千 元。" 2011,6342010600,12000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,17.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.林區及各農場經營管理12,000千元,較上 年度減列補助榮民森林保育事業管理處林 道維護等經費22,105千元。 2.上年度國家農場國土復育計畫預算業已編 竣,所列3,488千元如數減列。" 2011,6342010800,13431032000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,17.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費579,973千元,較上 年度減列水電費、車輛及辦公器具養護費 等5,401千元,增列設備購置費1,571千元 ,計淨減3,830千元。 2.就養榮民給與等經費12,791,953千元,較 上年度減列就養榮民給與1,008,748千元 及榮民炊事沐浴用燃料費等2,833千元, 合共減列1,011,581千元。 3.就養榮民養護材料費18,863千元,與上年 度同。 4.就養榮民文康活動及住院年節慰問23,635 千元,較上年度減列文康活動等經費267 千元。 5.廢水廢棄物及環境保護作業16,608千元, 較上年度減列業務費及雜項設備購置費等 2,522千元。" 2011,6342019000,340153000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,17.1.10.1, 2011,6342019800,30000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,17.1.11,仍照上年度預算數編列。 2011,7642019600,97700000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,17.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.官兵一次退除役給付3,561,585千元,較 上年度減列一次退伍金等471,738千元。 2.大陸已退來台軍官給付半俸40,130千元, 較上年度減列4,671千元。 3.退休及贍養官兵薪給70,177,402千元,較 上年度減列退休俸及生活補助費2,935,40 7千元。 4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,664,31 4千元,較上年度減列52,418千元。 5.退休及贍養官兵眷屬各項補助21,899,130 千元,較上年度增列眷屬實物代金、生活 補助費及優惠存款利息差額補助等經費1, 695,360千元。 6.國軍單身退除役官兵宿舍服務與管理16,3 36千元,較上年度減列1,199千元。 7.國軍在台期間赴大陸作戰被俘歸來人員慰 問金2,500千元,與上年度同。 8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金338, 603千元,較上年度減列29,927千元。" 2011,7742019700,40173000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,17.1.13,"本年度預算數40,173千元,係辦理退除業務 作業經費,較上年度減列3,010千元。" 2011,5245010100,429341000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,一般行政,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費330,310千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,790千元。 2.基本行政工作維持費18,566千元,較上年 度減列辦公室設備維修保養等經費135千 元。 3.資訊管理經費80,465千元,較上年度減列 購置網管伺服器、個人電腦及週邊設備等 經費1,382千元。" 2011,5245012100,3029631000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護 經費1,067,199千元,較上年度減列加速 器光源運轉與維護、光束線運轉與維護、 台灣光子源興建支援、用戶推廣與成果管 理、輻射管制與工作安全等經費203,721 千元,增列實驗站運轉、實驗技術與科學 應用之拓展、機電與低溫設施運轉及維護 等經費53,657千元,計淨減150,064千元 。 2.台灣光子源同步加速器興建計畫總經費6, 885,680千元,除95年度由「行政院國家 科學技術發展基金」支應100,000千元外 ,其餘分7年辦理,96至99年度已編列2,9 34,423千元,本年度續編第5年經費1,805 ,862千元,較上年度增列637,128千元。 3.新增台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經 費156,570千元。 4.上年度財團法人國家同步輻射研究中心之 建立與發展計畫預算業已編竣,所列40,0 00千元如數減列。" 2011,5245012200,5136233000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財團法人國家實驗研究院之建立與發展計 畫經費129,629千元,較上年度減列運作 經費8,936千元,增列財產捐贈1,203千元 ,計淨減7,733千元。 2.財團法人國家實驗研究院跨領域科技整合 發展與服務計畫經費209,423千元,較上 年度減列辦理強震即時警報系統推動研究 、生醫電子研發平台及發展地球觀測近即 時高解析三維環境應用平台等經費62,434 千元,增列建置橋樑安全監測跨領域研發 平台、辦理遙測酬載技術研發等經費28,0 53千元,計淨減34,381千元。 3.太空科技發展計畫經費1,299,058千元, 較上年度減列次軌道科學實驗計畫、國際 科學研究計畫、太空科技服務計畫及自主 發展微衛星計畫等經費342,204千元,增 列遙測衛星(福衛五號)計畫、福衛三號後 續計畫、基礎設施維護計畫等經費440,21 5千元,計淨增98,011千元。 4.高速計算與網路應用研究計畫經費812,56 3千元,較上年度減列辦理基礎設施服務 、高速計算技術及格網計算應用等經費82 ,027千元,增列建置科技研發雲端運算服 務平台經費58,000千元,計淨減24,027千 元。 5.晶片設計實作計畫經費279,474千元,較 上年度增列辦理晶片系統實作、封裝及量 測服務等經費36,653千元。 6.奈米元件研究與技術人才培育服務計畫經 費845,795千元,較上年度增列建置15奈 米元件關鍵技術研發平台與辦理奈米元件 技術研究及發展等經費340,503千元。 7.地震工程之運作及發展計畫經費228,029 千元,較上年度減列辦理震災應變、風險 評估與管理及實驗設施維運等經費11,951 千元,增列辦理耐震設計、評估與補強技 術等經費11,180千元,計淨減771千元。 8.建構全國實驗動物資源服務中心計畫經費 297,527千元,較上年度減列辦理實驗動 物技術開發等經費28,763千元,增列辦理 實驗動物資源供應、實驗動物技術服務及 國家實驗鼠種原庫等經費16,856千元,計 淨減11,907千元。 9.科技政策研究與資訊服務計畫經費248,14 8千元,較上年度減列辦理科技發展趨勢 與科技競爭力研究、政府科技政策與計畫 管理平台服務及資料分析、建構科技資訊 分享平台與促進產學合作及醫療器材產品 設計之人才培訓計畫等經費20,435千元。 10.儀器科技發展計畫經費265,519千元,較 上年度減列建構儀器技術服務平台環境經 費42,846千元,增列辦理前瞻儀器技術開 發等經費19,890千元,計淨減22,956千元 。 11.災害防救科技發展與運用計畫經費153,1 38千元,較上年度減列辦理地震應變減災 研究、政策評估與落實推廣等經費4,286 千元,增列辦理颱洪應變減災研究及新興 議題減災研究經費4,439千元,計淨增153 千元。 12.海洋研究船新建計畫總經費1,643,915千 元,除95年度由「行政院國家科學技術發 展基金」支應26,190千元外,其餘分6年 辦理,96至99年度已編列938,929千元, 本年度續編第5年經費53,076千元,較上 年度減列4,615千元。 13.海洋科技發展計畫經費248,161千元,較 上年度減列辦理台灣海域長期觀測與研究 、海洋災防研究、國家海洋資料庫與資訊 網建置及海洋生物科技研發計畫等經費75 ,630千元,增列辦理海洋探測及海事工程 科技研發等經費22,894千元,計淨減52,7 36千元。 14.颱風洪水研究計畫經費66,693千元,較 上年度減列辦理颱風洪水前瞻科技研究、 大氣模式之改進與發展計畫經費15,617千 元,增列辦理颱風與豪雨預報技術之研發 計畫等經費16,237千元,計淨增620千元 。" 2011,5245018100,30402068000,國家科學技術發展基金,國家科學委員會主管,國家科學委員會,非營業特種基金,科學支出,18.1.4.1, 2011,5245019800,1510000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,第一預備金,科學支出,18.1.5,仍照上年度預算數編列。 2011,5145101100,354481000,行政管理,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,18.2.1.1, 2011,5245100100,271750000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費237,249千元,較上年度核實 減列人事費11,344千元。 2.基本行政工作維持費34,501千元,較上年 度減列水電費、公務車租金及汰換冷氣冰 水主機等經費13,042千元,增列檔案室庫 房修繕工程及公文電子化總收發文作業等 經費13,404千元,計淨增362千元。" 2011,5245101000,209363000,綜合企劃,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.2.3.1, 2011,5245101500,256510000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,18.2.4,"新竹生物醫學園區計畫總經費18,377,173千 元,分23年辦理,92至99年度已編列11,908 ,751千元,本年度續編第9年經費256,510千 元,較上年度減列辨理管理中心駐守人員辦 公空間規劃建置及生技標準廠房興建等經費 401,729千元,增列建置生醫園區展示中心 、興建生醫科技與產品研發中心及購置辦公 室辦公設備等經費162,272千元,計淨減239 ,457千元。" 2011,5245108100,0,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.2.5.1, 2011,5245109000,1260000,交通及運輸設備,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,一般建築及設備,科學支出,18.2.6.1, 2011,5245109800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.2.7,仍照上年度預算數編列。 2011,5145201100,248128000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費209,932千元,較上年度增列 教職員11人之人事費及員工薪俸晉級差額 等經費23,926千元。 2.基本行政工作維持費24,340千元,較上年 度減列公務車輛租金、文件紙張及電腦設 備費等6,309千元,增列高中部校舍水電 費、駐衛警保全、教室防水修繕工程等5, 704千元,計淨減605千元。 3.教學訓輔業務13,856千元,較上年度減列 校舍新建工程及購置學生置物櫃等經費18 0,518千元,增列參加國際組織會費及專 科教室實驗設備費等551千元,計淨減179 ,967千元。" 2011,5245200100,189319000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費149,179千元,較上年度核實 減列人事費11,033千元。 2.基本行政工作維持費40,140千元,較上年 度減列影印機租金2,122千元,增列業務 委外服務及購置辦公資訊設備等經費2,20 2千元,計淨增80千元。" 2011,5245201000,47293000,綜合企劃,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.3.3.1, 2011,5245208100,422220000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.3.4.1, 2011,5245209800,1442000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.3.5,仍照上年度預算數編列。 2011,5145301100,222091000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,國立中科實驗高級中學,教育支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增人員維持費30,805千元,係教職員21 人、工友及技工各1人之人事費。 2.基本行政工作維持費2,299千元,較上年 度減列兼職費、國內旅費及行政教學軟硬 體設備等經費194千元,增列文康活動費 、辦公室相關用品及辦公器具養護費等43 7千元,計淨增243千元。 3.教學訓輔業務3,043千元,較上年度減列 學生課桌椅、圖畫書籍等經費318千元, 增列購置各項教學設備、社團活動器材等 經費522千元,計淨增204千元。 4.教學建築與設備185,944千元,係國立中 科實驗高級中學校舍新建工程,總經費1, 234,596千元,分6年辦理,99年度已編列 55,800千元,本年度續編第2年經費185,9 44千元,較上年度增列130,144千元。" 2011,5245300100,186382000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費155,063千元,較上年度增列 職員9人之人事費與薪俸晉級差額及退休 離職儲金等經費11,477千元。 2.基本行政工作維持費31,319千元,較上年 度減列水費、租用公務車輛租金及油料費 1,551千元。" 2011,5245301000,288561000,投資推廣,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,18.4.3.1, 2011,5245308100,388944000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,18.4.4.1, 2011,5245309800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,18.4.5,仍照上年度預算數編列。 2011,5248010100,307361000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費280,609千元,較上年度核實 增列人事費55千元。 2.基本行政工作維持費20,162千元,較上年 度減列物品等經費666千元。 3.規劃及管理電腦系統經費6,590千元,較 上年度減列資訊設備購置費等30千元。" 2011,5248011000,37361000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,19.1.2.1, 2011,5248019000,0,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,19.1.3.1, 2011,5248019800,537000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,19.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2011,7148100100,52734000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,000千元,較上年度核實減 列人事費377千元。 2.基本行政工作維持費4,734千元,較上年 度增列房屋建築養護費等154千元。" 2011,7148101000,660000,天然游離輻射偵測,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,19.2.2.1, 2011,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,19.2.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2011,7148200100,58904000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,725千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費2,161千元,較上年 度減列公務車輛養護及油料等經費226千 元。 3.規劃及管理電腦系統1,018千元,較上年 度減列資訊設備耗材等經費83千元。" 2011,7148201000,5071000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,19.3.2.1, 2011,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,19.3.3,仍照上年度預算數編列。 2011,5248300100,1361829000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,329,829千元,較上年度核 實增列人事費及員工薪俸晉級差額等經費 20,000千元。 2.基本行政工作維持費32,000千元,較上年 度減列房屋與財物保險費及物品等564千 元。" 2011,5248301200,22557000,綜合計畫,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技計畫管考、設施運轉維護及安全,科學支出,19.4.2.1, 2011,5248302100,228269000,輻射應用科技研究,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,19.4.3.1, 2011,5248303000,127970000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣核能技術應用,科學支出,19.4.4,"本年度預算數127,970千元,係辦理推廣核 能技術應用經費,以服務收入支應,與上年 度同。" 2011,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 2011,5251011200,712301000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業生物技術研發經費323,834千元,較 上年度減列基因轉殖動植物生物安全管理 體系之建立等經費81,081千元。其中農業 生物技術產業化發展方案總經費748,441 千元,分5年辦理,98至99年度已編列286 ,795千元,本年度續編第3年經費134,284 千元。 2.畜牧業科技研發經費43,824千元,較上年 度減列建立無特定病原豬生產與供應體系 等經費8,103千元。 3.食品科技研發經費34,978千元,較上年度 減列辦理優良農產品驗證相關技術研究等 經費10,021千元。 4.農業科技研發經費17,055千元,較上年度 減列加強國際農業科技合作與人才培育等 經費492千元。 5.農業政策研究及科技管理經費223,749千 元,較上年度減列農業科技專案計畫推動 及績效管理等經費116,691千元。 6.農業電子化研發經費53,280千元,較上年 度減列農業資源控管電子化等經費4,567 千元。 7.環境資源保育經費10,822千元,較上年度 減列加強農業水利科技研究發展等經費3, 909千元。 8.生物多樣性研究經費4,759千元,較上年 度減列辦理本土多樣性農業微種原之拓展 與加值利用等經費1,373千元。" 2011,5651010100,624432000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費511,965千元,較上年度核實 減列人事費4,611千元。 2.基本行政工作維持費109,411千元,較上 年度增列辦理農業推廣多功能展場整建與 電子公文線上簽核管理系統規劃及建置等 經費24,221千元。 3.農業法規管理及訴願審議經費3,056千元 ,較上年度增列辦理農業法規疑義研究等 經費698千元。" 2011,5651011000,3808587000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,20.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費320,471千元,較上年度增 列辦理強化農地利用管理及人員培訓等經 費19,330千元。 2.科技管理經費39,673千元,較上年度減列 推動農業研發成果制度評鑑及培訓跨領域 科技管理人才等經費2,063千元。 3.農田水利管理經費2,269,990千元,較上 年度增列辦理農田水利事業興革措施研擬 與推動等經費1,825千元。 4.畜牧管理經費458,630千元,較上年度減 列推動動物保護等經費112,824千元。其 中: (1)輔導畜產業產銷轉型升級計畫總經費1 92,802千元,分4年辦理,97至99年度 已編列148,239千元,本年度續編最後1 年經費44,563千元,較上年度減列辦理 輔導肉品市場更新拍賣及屠宰設施等經 費3,676千元。 (2)加強畜牧污染防治及斃死畜禽處理計 畫總經費334,750千元,分4年辦理,97 至99年度已編列251,602千元,本年度 續編最後1年經費83,148千元,較上年 度減列辦理強化畜牧污染防治及再利用 等經費2,601千元。 5.輔導推廣經費308,507千元,較上年度減 列農業特色產業創新加值及創新鄉村社區 人文發展等經費304,253千元。 6.國際農業諮商與合作經費283,114千元, 較上年度減列辦理國際農業技術交流等經 費9,667千元。 7.農業統計調查經費37,803千元,較上年度 減列加強會計輔導與查核等經費317千元 。 8.農業生物技術園區管理經費90,399千元, 較上年度減列一般事務費等310千元。" 2011,5651011100,16703459000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動農業經營企業化建構高價值產銷體系 經費63,300千元,較上年度減列推動農業 經營企業化及建立農業中心衛星體系等經 費18,303千元。 2.農田水利會營運改善計畫經費580,910千 元,與上年度同。 3.臺灣蘭花生物科技園區總經費2,036,514 千元,分9年辦理,92至99年度已編列1,7 66,420千元,本年度續編最後1年經費270 ,094千元,較上年度減列辦理園區建設等 經費60,506千元。 4.加強農田水利建設計畫總經費14,578,779 千元,分4年辦理,98至99年度已編列6,8 41,474千元,本年度續編第3年經費2,569 ,290千元,較上年度減列農田水利設施興 辦及更新改善等經費1,010,794千元。 5.地區性農業建設與發展總經費230,000千 元,分4年辦理,98至99年度已編列130,2 50千元,本年度續編第3年經費45,667千 元,較上年度減列補助大佃農企業化經營 畜牧產銷設施等經費44,583千元。 6.國土資訊系統整體建置總經費108,043千 元,分8年辦理,97至99年度已編列39,48 9千元,本年度續編第4年經費10,176千元 ,較上年度減列農地資源空間資訊建置及 整合等經費4,313千元。 7.建構優質農業資訊服務體系總經費162,28 1千元,分4年辦理,97至99年度已編列11 8,143千元,本年度續編最後1年經費44,1 38千元,較上年度增列建構安全飲食生活 U化服務基礎等經費10,924千元。 8.屏東農業生物技術園區總經費8,365,245 千元,分11年辦理,92至99年度已編列6, 566,615千元,本年度續編第9年經費518, 177千元,較上年度增列辦理園區建設等 經費51,807千元。 9.補助農業發展基金經費9,560,203千元, 較上年度減列農業貸款利息差額補貼等經 費44,306千元。 10.補助農業天然災害救助基金經費1,085,7 78千元,與上年度同。 11.新增補助農村再生基金辦理農村再生規 劃、人力培育、農村再生建設及發展等經 費1,955,726千元。 12.上年度辦理休閒農業加值發展計畫預算 業已編竣,所列637,080千元如數減列。" 2011,5651018100,3098919000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,20.1.5.1, 2011,5651019800,42327000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,20.1.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2011,6351012400,44581304000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.執行老年農民福利津貼核發業務經費31,3 04千元,較上年度減列委辦費2,000千元 。 2.發放老年農民福利津貼經費44,550,000千 元,較上年度核實增列182,800千元。" 2011,5251021300,63676000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,20.2.1,"本年度預算數63,676千元,係辦理林業及自 然資源保育研究經費,較上年度減列生物資 源永續利用研究等經費23,922千元。" 2011,5651020100,2390094000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,152,807千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費3,500千元。 2.基本行政工作維持費237,287千元,較上 年度減列辦公房舍修繕及整建等經費25,9 51千元。" 2011,5651021000,180206000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.林業文化園區經費6,510千元,較上年度 減列園區房舍建物整修等經費10,230千元 。 2.野生物保育經費173,696千元,較上年度 減列辦理野生動植物保育及生物多樣性永 續利用等經費45,514千元。" 2011,5651021100,5385979000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林生態系經營經費322,811千元,較上 年度增列辦理限制採伐補償等經費14,166 千元。 2.林地管理與森林保護經費593,349千元, 較上年度減列國有林合法出租造林地補償 收回等經費83,488千元。 3.厚植森林資源經費1,034,298千元,較上 年度增列辦理劣化地復育等經費76,783千 元。 4.國有林治理與復育經費424,000千元,較 上年度減列辦理林道邊坡改善工程等經費 26,653千元。 5.生態旅遊系統建置發展經費628,762千元 ,較上年度減列辦理步道維護及遊樂區設 施整建等經費81,415千元。 6.平地造林計畫經費2,012,476千元,較上 年度增列設置平地森林園區及造林新植、 撫育等經費27,678千元。 7.綠資源維護經費326,442千元,較上年度 增列辦理本土多樣性評估及外來種防治等 經費7,084千元。 8.新增國家重要濕地保育經費43,841千元。 9.上年度補助林務發展及造林基金預算業已 編竣,所列502,000千元如數減列。" 2011,5651029000,63000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林務局,一般建築及設備,農業支出,20.2.5.1, 2011,5651029800,4000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,20.2.6,仍照上年度預算數編列。 2011,5251031000,11979000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.山坡地及農業生態工程研究經費6,179千 元,較上年度減列辦理集水區野溪治理工 程研究等經費2,092千元。 2.土石流警戒技術整合應用研究經費2,400 千元,較上年度減列辦理坡地水文監測技 術研究等經費2,100千元。 3.農村再生建設及環境營造研究經費3,400 千元,較上年度減列辦理環境指標評估農 村營造研究等經費1,102千元。" 2011,5651030100,572905000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費492,209千元,較上年度減列 工友及駕駛各1人之人事費1,112千元,增 列職員10人之人事費等5,223千元,計淨 增4,111千元。 2.基本行政工作維持費80,696千元,較上年 度增列辦理辦公廳舍整修等經費12,796千 元。" 2011,5651031000,2296091000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,20.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.整體性治山防災總經費9,293,330千元, 分4年辦理,98至99年度已編列3,196,330 千元,本年度續編第3年經費2,296,091千 元,較上年度增列加速山坡地治山防災及 清疏等經費1,219,761千元。 2.上年度辦理推動農村再生計畫預算業已編 竣,所列2,857,666千元如數減列。 3.上年度辦理國土資訊系統整體建置計畫預 算業已編竣,所列3,300千元如數減列。" 2011,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,20.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2011,5251041000,449580000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物品種改良與蒐集經費101,056千元, 較上年度減列辦理種子生理活力檢測與種 子庫管理等經費10,566千元。 2.作物栽培及採後處理技術研究經費110,14 4千元,較上年度減列辦理具潛力保健菇 類之栽培技術開發等經費25,372千元。 3.植物保護技術研究經費71,933千元,較上 年度減列辦理重要作物病蟲害之防治技術 開發及綜合病蟲害管理防治策略評估等經 費10,947千元。 4.農業生物技術研究經費80,696千元,較上 年度增列建構基因轉殖與非基因轉殖種苗 驗證及共存體系等經費9,340千元。 5.農業技術服務經費85,751千元,較上年度 減列辦理農業土地利用調查資料庫先驅研 究等經費12,553千元。" 2011,5651040100,538332000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費443,212千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,419千元。 2.基本行政工作維持費95,120千元,較上年 度增列辦理種原保存園區水土保持等經費 10,970千元。" 2011,5651041100,42607000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,20.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土資訊系統經費42,037千元,較上年度 減列建置臺灣土壤資源資訊及農業地區土 地覆蓋資料庫等經費7,360千元。 2.農業行動化雙向加值服務經費570千元, 較上年度減列開發休閒農業深度旅遊之導 覽服務暨行銷平台等經費5,378千元。" 2011,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,20.4.4,仍照上年度預算數編列。 2011,5251051000,184666000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,20.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 144,315千元,較上年度增列臺灣地區造 林計畫碳吸存能力與碳排放權交易可行模 式之研究等經費1,389千元。 2.E化領域科技試驗研究經費14,259千元, 較上年度減列辦理珍稀蘭科植物分佈模式 之預測與分析研究等經費4,344千元。 3.農業領域科技試驗研究經費403千元,較 上年度減列辦理造林減碳及碳市場運作機 制國際合作研究等經費2千元。 4.生物技術領域科技試驗研究經費24,586千 元,較上年度減列辦理植物種苗研究等經 費2,308千元。 5.農業科技產學合作經費1,103千元,較上 年度減列開發山胡椒植物活性成份為機能 性化妝品等經費787千元。" 2011,5651050100,343808000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,20.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費284,873千元,較上年度減列 技工3人之人事費等2,062千元。 2.基本行政工作維持費54,843千元,較上年 度減列辦理林業產業大樓辦公室搬遷等經 費1,680千元。 3.解說教育與推廣經費4,092千元,較上年 度減列物品等經費15千元。" 2011,5651052000,187274000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,20.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.試驗林生態系示範經營經費73,992千元, 較上年度減列資訊服務費等5,497千元。 2.林道及聯外道路維護整建經費4,000千元 ,較上年度減列辦理各試驗林區之林道整 修工程等經費500千元。 3.國家植物園建設經費72,282千元,較上年 度增列辦理恆春熱帶植物園廊道整建工程 等經費24,390千元。 4.長期生態研究基礎資料庫整合經費7,000 千元,較上年度增列購置棲地資料收集系 統等經費276千元。 5.綠色造林計畫經費30,000千元,較上年度 增列購置資訊設備等經費143千元。" 2011,5651059000,640000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.5.4.1, 2011,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,20.5.5,仍照上年度預算數編列。 2011,5251061200,225040000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,20.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海洋漁業資源調查與研究經費19,434千元 ,較上年度減列辦理臺灣周邊海域漁場環 境監測等經費3,423千元。 2.水產養殖技術研究經費10,794千元,較上 年度減列建立水產種原分子生物技術輔助 育種平台等經費1,945千元。 3.水產物之處理與加工研究經費11,490千元 ,較上年度減列辦理瓊脂寡醣機能性乳酸 菌發酵產品之開發與應用等經費1,100千 元。 4.水產資訊整合與運用研究經費9,511千元 ,較上年度減列辦理創新育成中心服務能 量之提升等經費6,232千元。 5.淡水生物養殖研究經費33,986千元,較上 年度增列建立觀賞魚種原保種育種及量產 模廠設施等經費3,540千元。 6.海水生物養殖研究經費36,726千元,較上 年度減列促進文蛤養成與育肥效果之輔助 飼料研發等經費6,772千元。 7.沿近海資源調查與研究經費15,043千元, 較上年度增列辦理臺灣西南海域距岸3浬 禁漁區底棲生物多樣性調查等經費1,819 千元。 8.水產生物技術研究經費30,905千元,較上 年度增列辦理應用微藻進行碳吸存與藻油 等生質利用研究等經費1,971千元。 9.東部海洋生物資源研究經費32,898千元, 較上年度增列建立海水觀賞魚保種育種設 施等經費15,473千元。 10.澎湖海洋生物資源研究經費24,253千元 ,較上年度減列辦理豹鱠種魚培育及幼苗 量產技術研發等經費2,423千元。" 2011,5651060100,368469000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,20.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費291,348千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費8,783千元。 2.基本行政工作維持費66,364千元,較上年 度減列建置海水中心基因轉殖隔離田管線 設施等經費26,952千元。 3.新增加強水產品技術研發與改進計畫經費 10,757千元。" 2011,5651061100,328940000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,國家水產生物種原庫,農業支出,20.6.3,"籌建國家水產生物種原庫─台東支庫計畫總 經費990,000千元,分8年辦理,95至99年度 已編列595,060千元,本年度續編第6年經費 328,940千元,較上年度增列154,080千元。" 2011,5651062000,17000000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產發展,農業支出,20.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.建立石斑魚無特定病原種魚培育與種苗量 產模場計畫總經費90,000千元,分3年辦 理,99年度已編列30,000千元,本年度續 編第2年經費17,000千元,較上年度減列1 3,000千元。 2.上年度辦理水產技術知識行動化加值服務 預算業已編峻,所列2,625千元如數減列 。" 2011,5651069000,82143000,交通及運輸設備,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.6.5.1, 2011,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,20.6.6,仍照上年度預算數編列。 2011,5251071000,315736000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,20.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.畜產科學研究經費193,235千元,較上年 度減列辦理生醫產業畜禽動物供應體系標 準化建立研究等經費5,530千元。 2.畜產技術研究經費122,501千元,較上年 度減列辦理種畜禽產業商品之加值技術開 發與產業化應用等經費33,897千元。" 2011,5651070100,417984000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,20.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費368,025千元,較上年度減列 技工3人及駕駛2人之人事費等2,833千元 。 2.基本行政工作維持費49,959千元,較上年 度減列辦理分所遷場機電設施維護等經費 5,287千元。" 2011,5651072000,6739000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,科技基礎建設,農業支出,20.7.3,"本年度預算數6,739千元,係辦理無線射頻 辨識技術於畜禽生產管理之應用經費,較上 年度增列運用無線射頻辨識技術於土雞生產 履歷數位化管理等經費1,061千元。" 2011,5651079000,1644000,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.7.4.1, 2011,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,20.7.5,仍照上年度預算數編列。 2011,5251081200,217373000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,20.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 發經費143,482千元,較上年度減列辦理 動物疾病診斷技術研發等經費23,238千元 。 2.動物用藥品檢定技術研發經費73,891千元 ,較上年度減列辦理動物疫苗檢驗標準評 估等經費17,885千元。" 2011,5651080100,168744000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,20.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費113,509千元,較上年度增列 員工參加全民健康保險之保險費等741千 元。 2.基本行政工作維持費47,147千元,較上年 度減列辦理污水處理廠設施改善等經費2, 371千元。 3.動物用藥品檢定資訊系統開發經費8,088 千元,較上年度增列辦理動物用一般藥品 檢定品質履歷追溯系統開發等經費4,898 千元。" 2011,5651089000,540000,交通及運輸設備,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般建築及設備,農業支出,20.8.3.1, 2011,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,20.8.4,仍照上年度預算數編列。 2011,5251091000,140978000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,20.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.殘毒管制研究經費32,035千元,較上年度 減列辦理提升農作物病蟲害防治安全用藥 技術研究等經費9,386千元。 2.應用毒理研究經費17,808千元,較上年度 減列辦理農藥重複暴露對上皮細胞分化與 細胞周期調控評估研究等經費4,002千元 。 3.農藥化學研究經費15,869千元,較上年度 減列辦理應用於草坪管理之緩釋製劑研究 等經費2,960千元。 4.生物藥劑研究經費23,664千元,較上年度 減列辦理生質能源與綠肥作物害蟲之微生 物防治等經費5,481千元。 5.農藥應用研究經費20,432千元,較上年度 減列辦理以誘殺法監測果實蠅密度與為害 損失關係研究等經費1,993千元。 6.公害防治研究經費19,040千元,較上年度 減列辦理植物病原微生物蒐集、調查及利 用研究等經費3,657千元。 7.技術服務與輔導研究經費12,130千元,較 上年度減列辦理農藥代噴技術人員訓練課 程規劃研究等經費2,099千元。" 2011,5651090100,139367000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,20.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費127,567千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費11,800千元,較上年 度增列擴充公文線上簽核管理系統等經費 431千元。" 2011,5651092000,51494000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,20.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費29,833千 元,較上年度增列辦理農藥登記委託田間 試驗及成份檢驗等經費7,809千元。 2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費19,941 千元,較上年度增列辦理微生物製劑及蜜 蜂急毒性測試等經費1,425千元。 3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 費1,720千元,較上年度減列辦理田間農 產品農藥殘留監測技術提升等經費733千 元。" 2011,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,20.9.4,仍照上年度預算數編列。 2011,5251101000,91107000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,20.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.特有動物保育研究經費17,527千元,較上 年度減列辦理靜水域環境因子對兩棲類成 長發育過程之影響研究等經費3,953千元 。 2.特有植物保育研究經費17,689千元,較上 年度減列建置生態工程資訊模組及資料庫 等經費6,645千元。 3.特殊生態系保育研究經費10,208千元,較 上年度減列辦理濁度、水溫與照度對魚類 上溯影響之試驗研究等經費7,632千元。 4.野生物資源管理研究經費10,945千元,較 上年度減列辦理臺灣地理氣候區主要河川 護岸適生植物調查與應用研究等經費2,00 8千元。 5.生態教育推廣研究經費12,832千元,較上 年度增列辦理風災對生態環境教育推廣及 應用研究等經費4,276千元。 6.試驗站經營研究經費21,906千元,較上年 度增列應用無線感測網路建構濕地生態效 益環境監測網等經費7,773千元。" 2011,5651100100,195367000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,20.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費133,700千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費61,667千元,較上年 度減列辦理七股研究中心經營管理及生物 多樣性教育推廣等經費11,366千元。" 2011,5651109000,4500000,營建工程,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,20.10.3.1, 2011,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,20.10.4,仍照上年度預算數編列。 2011,5251111000,64821000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,20.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.茶作技術改良經費30,690千元,較上年度 減列辦理茶樹整合性防疫技術之開發與應 用等經費5,033千元。 2.茶葉加工技術之試驗研究經費12,056千元 ,較上年度減列辦理茶葉加工產品創新技 術研究等經費1,848千元。 3.茶業機械試驗研究經費2,551千元,較上 年度減列辦理茶園機械試驗研究等經費1, 805千元。 4.茶業推廣與輔導經費9,341千元,較上年 度增列建構安全農業管理資訊體系等經費 3,208千元。 5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費6,326千 元,較上年度減列建立茶葉安全管理模式 等經費1,533千元。 6.烏龍茶微量元素檢測技術之開發經費3,85 7千元,較上年度減列辦理烏龍茶茶樣微 量元素分析等經費4,177千元。" 2011,5651110100,158581000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,20.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費137,296千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費16,851千元,較上年 度減列辦理廠區建物整修及設備改良等經 費2,062千元。 3.茶葉委託田間試驗及農藥檢驗經費4,434 千元,較上年度增列辦理農藥殘留檢驗及 農藥成份分析等經費2,084千元。" 2011,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,20.11.3,仍照上年度預算數編列。 2011,5251121000,89363000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,20.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.種苗經營試驗與改良經費13,549千元,較 上年度增列建立種子健康檢查驗證制度等 經費5,713千元。 2.品種改良研究經費11,800千元,較上年度 減列辦理蔬菜品種改良及採種技術研究等 經費576千元。 3.繁殖技術研發應用經費18,143千元,較上 年度減列建立植物種苗產業發展服務平台 等經費10,873千元。 4.生物技術開發與應用經費23,455千元,較 上年度增列建構基因轉殖與非基因轉殖種 苗驗證及共存體系等經費3,122千元。 5.技術服務推廣經費14,823千元,較上年度 減列辦理亞太地區植物種苗產業研究與應 用等經費1,212千元。 6.農場經營及種苗量產研究經費3,292千元 ,較上年度增列辦理景觀綠肥種植對土壤 地力影響研究等經費1,648千元。 7.熱帶園藝作物試驗研究經費4,301千元, 較上年度減列辦理優良木瓜品種選育研究 等經費807千元。" 2011,5651120100,148673000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,20.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費96,296千元,較上年度核實減 列人事費1,316千元。 2.基本行政工作維持費37,832千元,較上年 度減列辦理蓄水池、深水井及其附屬設備 維護等經費4,785千元。 3.植物品種檢定經費14,545千元,較上年度 減列建構植物品種保護檢定作業環境等經 費49,711千元。" 2011,5651129000,122760000,營建工程,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般建築及設備,農業支出,20.12.3.1, 2011,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,20.12.4,仍照上年度預算數編列。 2011,5251131200,88895000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物育種及栽培利用技術研發經費44,730 千元,較上年度減列辦理園藝作物品種改 良及栽培技術改進等經費1,223千元。 2.作物生產環境技術研發經費24,845千元, 較上年度增列辦理有機栽培植物病蟲害整 合性防治及創新技術開發等經費301千元 。 3.農業推廣與農民輔導研究經費7,373千元 ,較上年度減列辦理有機農業經營輔導等 經費943千元。 4.生物技術及遺傳資源與多樣性經費11,947 千元,較上年度減列辦理種原蒐集及評估 利用等經費823千元。" 2011,5651130100,142785000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,20.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費118,521千元,較上年度核實 減列人事費3,648千元。 2.基本行政工作維持費20,769千元,較上年 度減列設置土壤肥力分析及作物營養診斷 服務中心等經費10,344千元。 3.新品種新技術推廣及產銷輔導經費3,310 千元,較上年度減列產銷輔導推廣等經費 190千元。 4.建立農業技術視訊諮詢服務經費185千元 ,較上年度減列物品等經費115千元。" 2011,5651139000,2303000,土地購置,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.13.3.1, 2011,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.13.4,仍照上年度預算數編列。 2011,5251141000,37006000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技研發經費19,004千元,較上年度 減列辦理桑葉中有效成份抗癌轉移研究等 經費485千元。 2.農業政策研究經費6,783千元,較上年度 增列辦理可回收式無線射頻辨識系統於農 產品倉儲管理應用等經費2,712千元。 3.防疫檢疫科技研發經費11,219千元,較上 年度減列辦理有機蔬菜農場主要害蟲預測 模式及綜合管理研究等經費1,266千元。" 2011,5651140100,108802000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,20.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費86,283千元,較上年度核實減 列人事費1,038千元。 2.基本行政工作維持費22,359千元,較上年 度減列購置灌溉抽水系統等經費2,448千 元。 3.建立農業技術視訊諮詢服務經費160千元 ,較上年度減列購置視訊連線設備等經費 140千元。" 2011,5651149000,792000,交通及運輸設備,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,20.14.3.1, 2011,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.14.4,仍照上年度預算數編列。 2011,5251151000,92566000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費47,359千元,較上年度 減列辦理因應全球暖化之水稻耐旱與抗白 葉枯病新品種開發等經費10,515千元。 2.作物環境研究經費30,377千元,較上年度 減列辦理中部地區重要經濟作物疫病蟲害 管理技術之開發及應用等經費1,284千元 。 3.作物推廣研究經費9,090千元,較上年度 減列辦理農業漂鳥營計畫成效研究等經費 4,384千元。 4.坡地農業研究經費5,740千元,較上年度 減列辦理國蘭產銷體系研究等經費35千元 。" 2011,5651150100,149176000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,20.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費120,222千元,較上年度核實 減列人事費1,750千元。 2.基本行政工作維持費26,404千元,較上年 度減列辦理建築物耐震評估等經費424千 元。 3.農業技術視訊諮詢服務系統經費175千元 ,較上年度減列資訊軟硬體設備費等125 千元。 4.推動農業產業整體發展經費2,375千元, 較上年度減列補助農民團體產銷活動及設 施等經費1,900千元。" 2011,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.15.3,仍照上年度預算數編列。 2011,5251161000,84710000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費26,434千元,較上年度 增列辦理愛文芒果果皮流膠病變發生之探 討等經費188千元。 2.作物環境研究經費26,370千元,較上年度 減列辦理堆肥再製品研發等經費3,620千 元。 3.農業推廣研究經費6,639千元,較上年度 減列辦理農業產銷班經營效率提昇研究等 經費1,940千元。 4.分場農業試驗研究經費25,267千元,較上 年度減列辦理良質米分子輔助育種、高效 栽培及創新經營研究等經費10,312千元。" 2011,5651160100,166409000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,20.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費132,543千元,較上年度核實 減列人事費2,194千元。 2.基本行政工作維持費29,802千元,較上年 度減列辦理分場辦公大樓防漏修繕等經費 959千元。 3.農業經營輔導經費3,712千元,較上年度 減列推動農業產業整體發展等經費1,881 千元。 4.農業技術視訊諮詢服務經費352千元,較 上年度減列辦理雲嘉南地區農業產銷資訊 行動化應用推廣研究等經費1,181千元。" 2011,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.16.3,仍照上年度預算數編列。 2011,5251171000,84241000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農園作物經費42,488千元,較上年度減列 辦理作物育種及生產採後處理技術改良等 經費6,936千元。 2.作物環境經費16,640千元,較上年度減列 辦理動植物整合性防疫技術之研發及應用 等經費1,671千元。 3.農業推廣經費4,855千元,較上年度減列 辦理農業推廣教育及輔導等經費1,409千 元。 4.旗南作物經費13,733千元,較上年度減列 辦理有機水稻、蔬菜採種及育苗技術開發 等經費1,016千元。 5.澎湖作物經費6,525千元,較上年度減列 辦理多倍體嘉寶瓜育種等經費190千元。" 2011,5651170100,135775000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,20.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費95,548千元,較上年度增列員 工參加全民健康保險之保險費等1,408千 元。 2.基本行政工作維持費35,214千元,較上年 度減列水電費等1,096千元。 3.農業經營輔導經費4,761千元,較上年度 減列推廣農業產業整體發展等經費1,400 千元。 4.農業技術視訊諮詢服務經費252千元,較 上年度減列國內旅費等41千元。" 2011,5651179800,200000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.17.3,仍照上年度預算數編列。 2011,5251181000,70753000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費19,353千元,較上年度 減列辦理氣候變遷對作物有害生物之影響 及防治策略之研究等經費5,258千元。 2.作物環境研究經費18,364千元,較上年度 增列辦理有機栽培模式下作物疫病蟲害管 理體系建立之研究等經費725千元。 3.農業推廣研究經費14,412千元,較上年度 增列辦理培育優質農業人力資源及輔導有 機村產業群聚發展之研究等經費3,482千 元。 4.分場農業試驗研究經費18,624千元,較上 年度減列辦理宜蘭地區蓮霧催花產期調節 之研究等經費285千元。" 2011,5651180100,104733000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,20.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費82,210千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費19,614千元,較上年 度減列辦理辦公廳舍防漏節能整修等經費 1,167千元。 3.農業經營輔導經費2,699千元,較上年度 減列推動農業產業整體發展等經費751千 元。 4.農業行動化雙向加值服務經費210千元, 較上年度減列建立休閒農業深度旅遊之導 覽服務暨行銷整合平台等經費90千元。" 2011,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.18.3,仍照上年度預算數編列。 2011,5251191000,50787000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,20.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費23,002千元,較上年度 增列辦理園藝作物科技技術改良及研發等 經費1,708千元。 2.作物環境研究經費17,049千元,較上年度 增列辦理植物整合性防疫技術研發、改進 及應用等經費2,971千元。 3.農業推廣研究經費3,928千元,較上年度 增列建構農村文化及景觀特色研究等經費 44千元。 4.果園管理研究經費6,808千元,較上年度 減列辦理鳳梨釋迦及臍橙有機栽培研究等 經費804千元。" 2011,5651190100,92919000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,20.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費73,970千元,較上年度增列員 工參加全民健康保險之保險費等970千元 。 2.基本行政工作維持費14,688千元,較上年 度增列辦理土壤樣品處理室整建等經費86 8千元。 3.推動農業產業整體發展經費2,071千元, 較上年度減列獎補助費494千元。 4.發展溫控精緻農業經費2,000千元,與上 年度同。 5.建立農業技術視訊諮詢服務經費190千元 ,較上年度減列物品等經費110千元。" 2011,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,20.19.3,仍照上年度預算數編列。 2011,5251201200,140380000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,20.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.生物技術在水產養殖之應用經費3,437千 元,較上年度減列辦理水產養殖關鍵生物 技術研究等經費215千元。 2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費37 ,741千元,較上年度減列辦理非可沉式箱 網設施研發等經費9,896千元。 3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費56 ,870千元,較上年度減列辦理沿近海漁業 資源評估及管理研究等經費11,065千元。 4.水產品加工及品質安全檢測經費8,980千 元,較上年度減列辦理水產品可控風險及 需求導向之研究等經費1,417千元。 5.漁業經貿政策及制度研究經費4,840千元 ,較上年度減列辦理養殖漁業全球投資與 布局之研究等經費1,404千元。 6.漁業資訊之應用經費4,038千元,較上年 度減列辦理漁業產業知識智能服務資訊管 理及應用等經費2,262千元。 7.國際漁業科技合作經費1,378千元,較上 年度減列辦理參與國際漁業組織研究等經 費251千元。 8.漁業生產及管理自動化經費23,096千元, 較上年度增列辦理利用航程紀錄器建構漁 業管理監控體系研究等經費10,135千元。" 2011,5651200100,345721000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,20.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費295,198千元,較上年度減列 其他給與等經費9,522千元。 2.基本行政工作維持費50,523千元,較上年 度減列通訊費、國內旅費及資訊服務費等 5,536千元。" 2011,5651202000,2555955000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,20.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費69,434千元,較上年度減列 辦理養殖沿近海及遠洋漁業經濟產業結構 調查分析等經費2,626千元。 2.漁政管理經費116,472千元,較上年度減 列辦理漁業資源培育與宣導教育等經費12 ,556千元。 3.遠洋漁業管理經費33,958千元,較上年度 減列辦理減船措施等經費198,173千元。 4.養殖漁業管理經費230,533千元,較上年 度減列辦理海水養殖及水產種苗等重點產 業輔導管理等經費43,921千元。 5.遠洋漁業開發經費42,013千元,較上年度 減列辦理船員訓練等經費7,626千元。 6.休漁獎勵經費200,000千元,與上年度同 。 7.漁業電台管理經費63,545千元,較上年度 減列代播費等395千元。 8.漁業用油補貼經費1,800,000千元,較上 年度核實增列457,170千元。" 2011,5651203000,791741000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,20.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業多元化經營建設總經費5,804,000千 元,分4年辦理,98至99年度已編列2,936 ,174千元,本年度續編第3年經費791,741 千元,較上年度減列辦理發展多元化漁業 暨推動生態旅遊等經費446,433千元。 2.上年度辦理農村再生計畫預算業已編竣, 所列13,070千元如數減列。" 2011,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,20.20.5,仍照上年度預算數編列。 2011,5251503000,265068000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,20.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業生物技術研發經費15,591千元,較上 年度減列建立十字花科蔬菜及瓜類種子傳 播性病害檢定技術平台等經費5,113千元 。 2.防疫檢疫科技研發經費231,743千元,較 上年度減列辦理人畜共通傳染病防治技術 之研究等經費81,089千元。 3.檢疫產業電子化自動化經費17,734千元, 較上年度增列開發東方果實蠅自動化區域 監測網與動態植物疫情通報及即時決策系 統等經費424千元。" 2011,5651500100,688113000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,20.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費541,041千元,較上年度核實 減列人事費1,704千元。 2.基本行政工作維持費147,072千元,較上 年度增列一般事務費等86千元。" 2011,5651501000,919365000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,20.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物防疫業務經費204,536千元,較上年 度減列辦理全國豬瘟及口蹄疫防治工作等 經費20,004千元。 2.動物檢疫業務經費28,435千元,較上年度 減列擴充輸出入動植物檢疫系統網路化便 捷化等經費3,591千元。 3.植物防疫業務經費119,000千元,較上年 度減列強化健康農業之農藥使用管理工作 等經費25,455千元。 4.植物檢疫業務經費54,364千元,較上年度 減列資料庫系統維護及建立檢疫病害蟲圖 鑑等經費2,926千元。 5.企劃業務經費61,376千元,較上年度增列 辦理動植物疫病緊急預防控制等經費26,4 27千元。 6.屠宰衛生檢查業務經費404,309千元,較 上年度增列辦理肉品衛生安全維護等經費 27,280千元。 7.動植物防檢疫經費47,345千元,較上年度 減列辦理綜合防治管理技術開發、推廣及 應用等經費3,663千元。" 2011,5651509000,132135000,營建工程,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.21.4.1, 2011,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,20.21.5,仍照上年度預算數編列。 2011,5251601000,1150000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,20.22.1,"本年度預算數1,150千元,係辦理農業金融 體系營運策略研究經費,較上年度減列農漁 會體系辦理保險業務之可行性研究等經費29 5千元。" 2011,5651600100,102782000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,20.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費88,632千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,968千元。 2.基本行政工作維持費14,150千元,較上年 度增列辦公室修繕等經費149千元。" 2011,5651601000,321346000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,20.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業金融教育及資訊經費23,311千元,較 上年度減列電腦及周邊設備維護等經費2, 446千元。 2.農業金融機構管理經費12,098千元,較上 年度減列辦理農漁會信用部之輔導及績效 評鑑等經費1,056千元。 3.農業融資及金融法令經費937千元,與上 年度同。 4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費28 5,000千元,較上年度減列4,325千元。 5.上年度投資全國農業金庫預算業已編竣, 所列4,000,000千元如數減列。" 2011,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,20.22.4,仍照上年度預算數編列。 2011,5251701000,160524000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,20.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農糧作物產銷技術研發經費98,701千元, 較上年度增列辦理花卉育種、生產及採後 處理之技術研發等經費4,864千元。 2.農糧產業生物技術研發經費26,230千元, 較上年度減列辦理作物基因轉移技術之開 發應用等經費7,111千元。 3.農產運銷電子化研發經費11,631千元,較 上年度減列辦理無線感測器網路系統技術 應用於農業領域研究等經費3,428千元。 4.作物環境科技研發經費1,421千元,較上 年度減列辦理氣候變遷及氣象對農作物相 互影響研究等經費711千元。 5.農產加工科技研發經費12,254千元,較上 年度減列辦理保健食品開發等經費3,512 千元。 6.強化農業科技產學研合作研發經費10,287 千元,較上年度減列辦理夜來香健康種球 量產技術之開發等經費5,184千元。 7.上年度辦理農糧生產自動化研發預算業已 編竣,所列9,321千元如數減列。" 2011,5651700100,794011000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,20.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費752,541千元,較上年度增列 員工參加全民健康保險之保險費等1,529 千元。 2.基本行政工作維持費41,470千元,較上年 度增列購置資訊設備等經費89千元。" 2011,5651701000,1433611000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,20.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費153,274千元,較上年度減 列辦理強化農業資訊調查與預警制度等經 費16,137千元。 2.作物生產管理經費75,118千元,較上年度 減列辦理園藝作物生產改進等經費18,101 千元。 3.農業資材管理經費99,361千元,較上年度 增列推動農產品產銷履歷生產及行銷等經 費1,600千元。 4.運銷加工管理經費228,881千元,較上年 度增列辦理臺北花卉批發市場遷建等經費 98,498千元。其中補助臺北花卉批發市場 遷建計畫總經費380,000千元,分5年辦理 ,96至98年度已編列170,000千元,本年 度續編第4年經費84,213千元。 5.糧食產業管理經費72,125千元,較上年度 減列辦理農地空間資訊整合等經費947千 元。 6.分署農糧管理經費43,732千元,較上年度 減列辦理農情調查等經費1,297千元。 7.地區性農業建設發展與耕地活化總經費2, 881,150千元,分4年辦理,98至99年度已 編列1,064,493千元,本年度續編第3年經 費480,852千元,較上年度減列283,641千 元。 8.精緻農業健康卓越方案經費280,268千元 ,較上年度減列辦理植物種苗產業輔導等 經費79,852千元。 9.發展花卉產業與推動國際花卉博覽會計畫 總經費3,513,000千元,分年辦理,98至9 9年度已編列2,850,000千元,本年度暫緩 編列,上年度所列900,000千元如數減列 。" 2011,5651709000,1730000,營建工程,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,20.23.4.1, 2011,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,20.23.5,仍照上年度預算數編列。 2011,6154011400,49799177000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工保險業務,社會保險支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研議勞工保險基金財務及就業保險業務3, 141千元,較上年度減列研議改進就業保 險相關規定及辦理就業保險制度宣導等經 費1,080千元。 2.研議承保及現金給付業務4,900千元,較 上年度減列推動勞工保險年金制度等經費 597千元。 3.周延職業災害保險制度2,400千元,較上 年度減列辦理失能給付評估機制之委託研 究經費1,224千元。 4.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 保經費15,428,715千元,較上年度增列2, 688,799千元。 5.補助職業工人等及其眷屬參加全民健保經 費8,186,088千元,較上年度增列16,888 千元。 6.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 保險經費10,295,452千元,較上年度增列 186,749千元。 7.補助職業工人等參加勞工保險經費10,516 ,313千元,較上年度增列2,079,906千元 。 8.補助辦理勞保、農保及職業災害勞工保護 業務所需行政事務費2,742,008千元,較 上年度增列9,154千元。 9.補助未加入勞保而遭遇職業災害之勞工補 償經費60,000千元,與上年度同。 10.補助辦理就業保險業務所需行政事務費5 60,160千元,較上年度減列10,282千元。 11.直轄市非設籍勞保欠費繳款專案補助2,0 00,000千元,與上年度同。" 2011,6354010100,611571000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,一般行政,福利服務支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費466,060千元,較上年度核實 減列人事費1,876千元。 2.基本行政工作維持費101,839千元,較上 年度增列辦公廳舍等修繕經費4,020千元 。 3.訴願審議業務2,180千元,較上年度增列 訴願管理系統維護等經費280千元。 4.法制業務2,690千元,較上年度增列召開 法規委員會議、法規鬆綁會議及國家賠償 小組會議等經費490千元。 5.統計業務管理14,335千元,較上年度減列 勞動經濟動向調查等經費1,296千元。 6.勞工資訊業務24,467千元,較上年度增列 購置資訊設備等經費702千元。" 2011,6354011100,100108000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞資關係業務,福利服務支出,21.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔導工會組織健全發展33,989千元,較上 年度減列補助工會辦理教育訓練及宣導等 經費6,301千元。 2.強化勞資夥伴關係8,509千元,較上年度 增列推動促進勞資雙方簽訂團體協約等經 費954千元。 3.健全勞資爭議處理制度57,610千元,較上 年度減列大量解僱勞工保護機制宣導等經 費4,039千元。" 2011,6354011200,718787000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞動條件業務,福利服務支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全勞動基準法制及有效落實執行3,359 千元,較上年度減列督導縣市政府執行勞 動條件業務等經費905千元。 2.健全合理工資、工時制度1,800千元,較 上年度減列委託研究等經費367千元。 3.加強特別保護與落實性別工作平等法4,54 0千元,較上年度減列辦理友善職場相關 措施之推動與表揚活動等經費738千元。 4.落實勞工退休制度2,350千元,較上年度 減列辦理勞工退休法令宣導等經費684千 元。 5.補助辦理勞工退休金業務所需行政事務費 706,738千元,較上年度減列12,288千元 。" 2011,6354011300,83090000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工福利業務,福利服務支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動職工福利,改善勞工生活2,286千元 ,較上年度減列研議職工福利制度等經費 282千元。 2.規劃商港相關工會勞工福利,增進碼頭工 人福祉22,427千元,以商港服務費支應, 較上年度減列1,000千元。 3.輔助托兒福利服務8,858千元,與上年度 同。 4.加強推行勞工教育13,659千元,較上年度 減列研訂勞動教育法制化作業等經費2,51 5千元。 5.策辦勞工服務工作34,738千元,較上年度 減列策辦立即關心計畫等經費9,866千元 。 6.勞工教育學苑管理1,122千元,較上年度 減列辦理勞工教育學苑委託經營招標作業 經費1,330千元。" 2011,6354011500,40752000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工安全衛生業務,福利服務支出,21.1.6,"本年度預算數40,752千元,係辦理職業安全 衛生促進方案,總經費130,740千元,分3年 辦理,98至99年度已編列89,988千元,本年 度續編最後1年經費40,752千元,較上年度 減列2,400千元,包括: 1.推動事業單位安全衛生自主管理體系及改 善教育訓練品質16,049千元,較上年度減 列委託辦理安全衛生管理績效認可等經費 66千元。 2.建構勞動安全環境及推動防災措施2,400 千元,較上年度減列推動可燃性氣體與高 壓氣體安全管理機制輔導、宣導及觀摩等 經費700千元。 3.積極推動職業病預防工作12,003千元,較 上年度增列推動各級醫療體系建構職場健 康服務模式及運作機制等經費1,366千元 。 4.創新職場安全機制及強化產業安全設施4, 000千元,較上年度減列辦理機械、化工 及電氣等安全業務推廣活動等經費1,200 千元。 5.推動化學品管理與資訊應用機制6,300千 元,較上年度減列化學品管理之宣導及輔 導訓練等經費1,800千元。" 2011,6354011600,222424000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工檢查業務,福利服務支出,21.1.7,"1.本年度預算數包括職業安全衛生促進方案 33,424千元,總經費102,163千元,分3年 辦理,98至99年度已編列68,739千元,本 年度續編最後1年經費33,424千元,較上 年度減列專案檢查及動態稽查等經費545 千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)健全勞動檢查體制4,996千元,較上年 度增列購置資訊軟硬體設備等經費324 千元。 (2)降低一般行業職業災害6,933千元,較 上年度增列推動勞工安全衛生合作事項 等經費248千元。 (3)災害防救暨職業衛生檢查4,753千元, 較上年度減列規劃與督導職業衛生專案 檢查等經費547千元。 (4)降低營造業職業災害5,966千元,較上 年度減列執行動態稽查及辦理營造業防 災檢查宣導等經費556千元。 (5)危險性機械及設備檢查與管理199,776 千元,以檢查費收入支應,較上年度減 列14千元。" 2011,6354011700,24465000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,綜合規劃業務,福利服務支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動研究發展6,695千元,較上年度減列 勞動政策宣導等經費995千元。 2.強化計畫管考3,210千元,較上年度增列 編訂我國百年勞動歷史資料等經費1,292 千元。 3.拓展國際勞動事務10,734千元,較上年度 減列補助勞工團體與非政府組織團體辦理 參加國際性勞動事務活動等經費1,966千 元。 4.強化勞動力規劃及組織效能3,826千元, 較上年度減列發行台灣勞工雜誌等經費1, 624千元。" 2011,6354012200,97846000,北區檢查所,勞工委員會主管,勞工委員會,檢查所管理,福利服務支出,21.1.9.1, 2011,6354018000,0,勞工保險局,勞工委員會主管,勞工委員會,營業基金,福利服務支出,21.1.10.1, 2011,6354019000,2080000,交通及運輸設備,勞工委員會主管,勞工委員會,一般建築及設備,福利服務支出,21.1.11.1, 2011,6354019800,6709000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,第一預備金,福利服務支出,21.1.12,仍照上年度預算數編列。 2011,6454011800,29055000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,技能檢定業務,國民就業支出,21.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動技能檢定1,548千元,較上年度減列 督導技能檢定學術科受託單位差旅費等29 7千元。 2.強化技能檢定基準16,914千元,較上年度 減列補助購置機具設備等經費4,342千元 。 3.規劃及督導全國技能檢定事務1,549千元 ,較上年度減列印製技能檢定作業手冊等 經費89千元。 4.技術士證核發及題庫管理9,044千元,較 上年度減列郵寄技術士證(書)郵資等經費 330千元。" 2011,6454110100,1022137000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,一般行政,國民就業支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費999,054千元,較上年度減列 員工超時加班費等2,845千元。 2.基本行政工作維持費20,345千元,較上年 度增列教育訓練等經費706千元。 3.資訊管理業務2,624千元,較上年度減列 維護本局差勤管理系統及立委質詢答覆系 統等經費146千元。 4.法務業務114千元,與上年度同。" 2011,6454110200,1001732000,綜合規劃,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職業訓練業務,國民就業支出,21.2.2.1, 2011,6454110400,12480000,泰山職訓中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職訓中心管理,國民就業支出,21.2.3.1, 2011,6454110500,6629000,北基宜花金馬區就服中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,就服中心管理,國民就業支出,21.2.4.1, 2011,6454119800,2600000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,第一預備金,國民就業支出,21.2.5,仍照上年度預算數編列。 2011,5254610100,95658000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般行政,科學支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費87,693千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,300千元。 2.基本行政工作維持費7,965千元,較上年 度減列通訊及資訊操作維護等經費489千 元。" 2011,5254611100,52695000,勞工安全調查研究,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,勞工安全衛生研究,科學支出,21.3.2.1,"本年度預算數包括職業安全衛生促進方案12 ,301千元,總經費31,651千元,分3年辦理 ,98至99年度已編列19,350千元,本年度續 編最後1年經費12,301千元,較上年度減列 建置勞保基本資料庫等經費199千元。" 2011,5254619000,16223000,其他設備,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,21.3.3.1, 2011,5254619800,100000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,21.3.4,仍照上年度預算數編列。 2011,6354710100,105087000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,一般行政,福利服務支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費83,307千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等700千 元。 2.基本行政工作維持費21,780千元,較上年 度減列其他業務租金及購置事務機具設備 等經費536千元。" 2011,6354710200,16107000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,勞工退休基金監理業務,福利服務支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金投資與運用規劃4,294千元,較上年 度增列辦理國內外基金資產配置與經濟、 金融情勢資料之蒐集、翻譯及編印等經費 1,803千元。 2.基金業務之研考及控管11,813千元,較上 年度減列租用國內外股票、債券等分析軟 體及資訊源等經費4,473千元。" 2011,6354719800,800000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,第一預備金,福利服務支出,21.4.3,仍照上年度預算數編列。 2011,5157011100,94980000,無細項,衛生署主管,衛生署,公費生培育工作,教育支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫學系公費生培育工作36,080千元,較上 年度減列獎助醫學系公費生待遇、補(捐) 助承辦學校教學用設備等經費23,540千元 。 2.地方養成公費生培育工作58,900千元,較 上年度增列補(捐)助承辦學校教學用設備 及獎助地方養成公費生待遇等經費1,800 千元。" 2011,5257011700,635881000,科技發展工作,衛生署主管,衛生署,科技業務,科學支出,22.1.2.1, 2011,6157012000,37845000,全民健康保險工作,衛生署主管,衛生署,全民健康保險業務,社會保險支出,22.1.3.1, 2011,6157014000,24609000,無細項,衛生署主管,衛生署,長期照護保險業務,社會保險支出,22.1.4,"本年度預算數24,609千元,較上年度減列委 託辦理長期照護保險需要調查等經費4,354 千元。" 2011,6157018100,551358000,全民健康保險紓困基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,社會保險支出,22.1.5.1, 2011,6257013000,2000000,無細項,衛生署主管,衛生署,漢生病病人補償及保障計畫,社會救助支出,22.1.6,"本年度預算數2,000千元,係依據漢生病病 患人權保障及補償條例第3條第1項第2款規 定,編列漢生病病人補償金,較上年度增列 2,000千元。" 2011,6557010100,616637000,無細項,衛生署主管,衛生署,一般行政,醫療保健支出,22.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費528,941千元,較上年度增列 工友2人之人事費與員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費8,558千元。 2.基本行政工作維持費87,696千元,較上年 度增列辦公室修繕等經費17,777千元。" 2011,6557011000,3482286000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫政業務,醫療保健支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫政法規與醫事人員及機構管理11,097千 元,較上年度減列辦理醫療糾紛資訊系統 功能擴充、醫療管理相關宣導研究等經費 2,011千元,增列辦理醫療社團法人申請 設立及管理等經費101千元,計淨減1,910 千元。 2.醫療業務督導管理6,079千元,較上年度 減列辦理精神衛生及緊急醫療通訊志工教 育訓練等經費1,114千元。 3.醫療替代役7,783千元,較上年度減列辦 理宣導工作及替代役管理幹部專業訓練等 經費507千元。 4.健全醫療衛生體系178,204千元,較上年 度減列辦理社區健康照護網絡及醫院評鑑 等經費78,024千元,增列辦理安寧緩和觀 念推廣及病歷中文化規劃試辦計畫等經費 48,358千元,計淨減29,666千元。 5.全面提升醫事機構服務品質101,165千元 ,較上年度減列辦理身心障礙牙科醫療服 務推廣及繼續教育等經費21,800千元,增 列辦理器官捐贈移植分配工作、器官勸募 作業及人體生物資料庫計畫等經費22,071 千元,計淨增271千元。 6.醫事人力規劃與訓練2,368,738千元,較 上年度增列辦理一般醫學訓練計畫及醫事 管理資訊系統功能增修等經費16,702千元 。 7.建立優質之緊急醫療救護體系148,921千 元,較上年度減列補助縣市衛生局辦理緊 急醫療救護工作、周產期緊急醫療相關計 畫、急救責任醫院改善急重症照護分級計 畫等經費41,699千元,增列辦理緊急醫療 資訊系統功能維護、醫院建築物耐震能力 初步評估及地質調查等經費16,635千元, 計淨減25,064千元。 8.加強精神疾病防治與心理衛生工作660,29 9千元,較上年度增列72,730千元,包括 : (1)新世代健康領航計畫總經費15,954,73 2千元,分4年辦理,98至99年度已編列 5,049,773千元,本年度續編第3年經費 2,255,904千元,分配本科目編列473,2 33千元,較上年度減列辦理強制住院及 強制社區治療審查費、高危險群個案服 務方案、災難心理復健計畫及社區照顧 業務等經費64,076千元。 (2)鴉片類藥癮病人治療計畫總經費1,106 ,234千元,分4年辦理,98至99年度已 編列240,682千元,本年度續編第3年經 費187,066千元,較上年度增列鴉片類 藥癮病人替代療法藥品等經費136,806 千元。" 2011,6557011100,750801000,無細項,衛生署主管,衛生署,護理及健康照護業務,醫療保健支出,22.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.山地離島醫療保健行政工作27,421千元, 較上年度減列辦理原住民部落及離島社區 健康營造輔導中心計畫等經費7,501千元 。 2.護理行政工作558千元,較上年度減列業 務聯繫通訊等經費63千元。 3.落實長照十年計畫及身心障礙醫療復健網 絡288,514千元,較上年度減列捐助一般 護理之家、日間照護、失智症照護及捐助 辦理中期照護創新服務計畫等經費2,062 千元。 4.強化護理人力培育與功能提升41,836千元 ,較上年度減列辦理護理助產業務規劃及 提升住院病人照護品質暨專業知能等經費 3,625千元。 5.加強山地離島及原住民醫療保健服務388, 472千元,較上年度減列補助興建連江醫 療大樓計畫、辦理山地離島整合性篩檢、 醫療政策發展與危機管理專案計畫及衛生 所(室)辦公廳舍重擴建等經費141,152千 元,增列辦理山地離島衛生所醫療影像傳 輸系統(PACS)及共用醫療資訊系統(HIS) 功能擴充、補助山地離島衛生所(室)救護 及巡迴醫療車輛購置等經費69,712千元, 計淨減71,440千元。 6.新增推動長期照護制度及法制業務4,000 千元。" 2011,6557011400,154255000,無細項,衛生署主管,衛生署,國民健康資訊建設計畫,醫療保健支出,22.1.10,"國民健康資訊建設計畫總經費962,644千元 ,分4年辦理,97至99年度已編列808,389千 元,本年度續編最後1年經費154,255千元, 較上年度減列37,995千元,包括: 1.強化電子病歷法制基礎4,300千元,較上 年度減列電子病歷標準制定及推廣等經費 28,115千元。 2.營運醫事憑證管理中心54,055千元,較上 年度減列醫事憑證應用推廣等經費8,390 千元。 3.衛生機關單一入口及資訊整合應用74,900 千元,較上年度減列公共衛生資訊系統功 能擴充等經費400千元。 4.推動健康資料加值應用21,000千元,較上 年度減列健康資料中心維運等經費1,090 千元。" 2011,6557011500,0,無細項,衛生署主管,衛生署,國立新竹醫院籌設計畫,醫療保健支出,22.1.11,"上年度國立新竹醫院籌設計畫預算,依行政 院國家科學委員會99年4月28日召開之新竹 生醫園區指導小組會議結論,籌建方向重新 定為新竹生醫園區醫院,本年度暫緩編列, 所列89,500千元如數減列。" 2011,6557011600,75866000,無細項,衛生署主管,衛生署,企劃業務,醫療保健支出,22.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛生業務企劃9,875千元,較上年度減列 業務聯繫通訊及衛生機關人員訓練等經費 805千元。 2.衛生業務管理考核1,693千元,較上年度 減列業務聯繫通訊等經費562千元。 3.衛生政策推展20,747千元,較上年度增列 辦理衛生政策推展及印製出版品等經費62 1千元。 4.國際衛生行政人才培訓4,796千元,與上 年度同。 5.衛生統計及調查分析19,962千元,較上年 度增列家庭部門健康支出指標調查等經費 7,224千元。 6.衛生教育模式之建立與推廣18,793千元, 較上年度減列辦理提升衛生教育方法及技 能、衛生教育推廣等經費2,329千元。" 2011,6557011700,89989000,無細項,衛生署主管,衛生署,國際衛生業務,醫療保健支出,22.1.13,"本年度預算數之內容較上年度之比較如下: 1.加強辦理參與多邊國際性組織活動13,548 千元,較上年度減列參與國際性組織活動 等經費5,410千元。 2.推動雙邊國際衛生合作與交流27,392千元 ,較上年度減列推動雙邊國際衛生合作與 交流等經費1,192千元。 3.加強辦理區域性國際衛生合作交流15,987 千元,較上年度減列辦理區域性之國際衛 生合作交流等經費824千元。 4.國際緊急醫療援助及合作33,062千元,較 上年度減列辦理國際緊急醫療援助與公共 衛生合作計畫等經費1,961千元。" 2011,6557011800,139895000,無細項,衛生署主管,衛生署,衛生醫療資訊業務,醫療保健支出,22.1.14,"本年度預算數之內容與上年度比較如下: 1.衛生行政資訊業務46,803千元,較上年度 減列公文線上簽核系統等經費9,900千元 ,增列衛生行政資訊系統移轉等經費6,88 7千元,計淨減3,013千元。 2.全國醫療資訊網業務75,442千元,較上年 度減列公用類資訊系統維護等經費406千 元。 3.電子化衛生署推動計畫17,650千元,較上 年度增列人事差勤資料整合及電子表單系 統改版等經費11,431千元。" 2011,6557011900,3791643000,無細項,衛生署主管,衛生署,醫院營運業務,醫療保健支出,22.1.15,"本年度預算數3,791,643千元,係辦理所屬 醫院營運輔導經費,較上年度減列人事費補 助及公費床病患養護等經費131,540千元。" 2011,6557018100,437100000,醫療藥品基金,衛生署主管,衛生署,非營業特種基金,醫療保健支出,22.1.16.1, 2011,6557019000,369210000,營建工程,衛生署主管,衛生署,一般建築及設備,醫療保健支出,22.1.17.1, 2011,6557019800,20000000,無細項,衛生署主管,衛生署,第一預備金,醫療保健支出,22.1.18,本年度預算數較上年度增加如列數。 2011,5257050400,231653000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,科技發展工作,科學支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫科技發展研究及科技管理95,389千元 ,較上年度減列試劑耗材等經費22,256千 元。 2.結合學術界促進防疫科技發展76,749千元 ,較上年度增列委託防疫研究經費3,238 千元。 3.結核病防治整合型計畫55,436千元,較上 年度減列委託結核病防治研發整合型研究 計畫等經費8,045千元。 4.物質成癮整合型計畫4,079千元,較上年 度減列委辦費及執行計畫耗材等經費1,22 1千元。 5.上年度新興再浮現傳染病偵測與應用計畫 預算業已編竣,所列74,000千元如數減列 。" 2011,6557050100,1020185000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,一般行政,醫療保健支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費967,264千元,較上年度減列 防疫醫師獎金等7,000千元。 2.基本行政工作維持費52,921千元,較上年 度減列辦公房舍租金9,435千元,增列大 樓管理費等3,549千元,計淨減5,886千元 。" 2011,6557050200,4648448000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,防疫業務,醫療保健支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃及綜合業務123,849千元,較上年度 減列委託民間辦理人才培訓及印製防疫宣 導品等經費31,949千元。 2.檢疫防疫業務175,821千元,較上年度減 列傳染病防治業務活動及檢疫相關單張印 刷品等經費8,278千元。 3.慢性傳染病防治業務401,642千元,較上 年度減列愛滋防治重點族群相關衛生教育 用品等經費35,031千元。 4.緊急應變整備業務183,608千元,較上年 度減列1,581,959千元,包括: (1)辦理應變規劃業務所需經費55,527千 元,較上年度減列82,040千元。 (2)我國因應流感大流行準備第二期計畫 總經費6,708,786千元,分5年辦理,本 年度編列第1年經費128,081千元。 (3)上年度我國因應流感大流行準備第一 期計畫預算業已編峻,所列328,000千 元如數減列。 (4)上年度H1N1新型流感疫苗及個人防護 裝備計畫預算業已編峻,所列1,300,00 0千元如數減列。 5.疾病監測及調查業務110,200千元,較上 年度減列資訊管理系統服務等經費21,043 千元。 6.傳染病研究及檢驗業務147,969千元,較 上年度減列實驗室試劑耗材等經費24,923 千元。 7.血清疫苗研製業務131,523千元,較上年 度增列3,812千元,包括: (1)生物製劑研發、製造及檢定供應等經 費44,172千元,較上年度減列9,313千 元。 (2)新建免疫馬場計畫總經費218,577千元 ,分3年辦理,98至99年度已編列131,2 26千元,本年度續編最後1年經費87,35 1千元,較上年度增列13,125千元。 8.傳染病防治醫療業務2,842,495千元,較 上年度增列100,000千元,包括: (1)結核病醫療費用964,800千元,較上年 度減列154,150千元。 (2)老人流感診察費86,224千元,較上年 度減列13,776千元。 (3)後天免疫缺乏症候群防治第4期計畫總 經費17,891,250千元,分5年辦理,96 至99年度已編列5,772,445千元,本年 度續編第5年經費1,791,471千元,較上 年度增列267,926千元。 9.設立國家疫苗基金及促進國民免疫力計畫 總經費5,505,242千元,分5年辦理,98至 99年度已編列1,062,682千元,本年度續 編第3年經費531,341千元,與上年度同。" 2011,6557059000,27000000,營建工程,衛生署主管,疾病管制局,一般建築及設備,醫療保健支出,22.2.4.1, 2011,6557059800,50000,無細項,衛生署主管,疾病管制局,第一預備金,醫療保健支出,22.2.5,仍照上年度預算數編列。 2011,5257301800,171726000,無細項,衛生署主管,國民健康局,科技發展工作,科學支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人口健康調查研究55,140千元,較上年度 減列辦理出生世代長期追蹤調查研究計畫 及資訊服務等經費46,103千元。 2.重要婦幼健康問題之研究調查與改進20,1 02千元,較上年度增列推展婦女健康、孕 產婦、嬰幼兒及生育保健研究計畫等經費 4,669千元。 3.兒童及青少年保健研究發展14,525千元, 較上年度減列跌倒預防研究等經費1,414 千元。 4.推動成人及中老年健康研究發展23,385千 元,較上年度增列辦理成人及中老年健康 研究計畫等經費19,235千元。 5.社區及職場健康傳播與健康風險研究17,2 44千元,較上年度減列社區及職場健康傳 播與健康風險研究計畫等經費4,306千元 。 6.衛生教育模式研發與評價2,140千元,較 上年度減列網路健康訊息傳播與資訊建立 模式探討等經費4,004千元。 7.推動癌症防治研究發展11,039千元,較上 年度減列辦理癌症防治研究計畫等經費4, 731千元。 8.推動慢性腎臟病防治研究發展23,484千元 ,較上年度減列慢性腎臟疾病研究計畫等 經費5,566千元。 9.電磁場健康效應流行病學研究4,667千元 ,較上年度減列電磁場健康效應流行病學 研究計畫等經費1,079千元。" 2011,6557300100,472737000,無細項,衛生署主管,國民健康局,一般行政,醫療保健支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費394,452千元,較上年度核實 減列人事費12,000千元。 2.基本行政工作維持費78,285千元,較上年 度減列房屋建築設備費等23,291千元,增 列資訊服務費及軟硬體設備購置費等22,1 96千元,計淨減1,095千元。" 2011,6557301000,23928000,無細項,衛生署主管,國民健康局,國民健康業務,醫療保健支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人口健康指標監測1,035千元,較上年度 增列一般事務費等250千元。 2.婦幼及生育保健5,992千元,較上年度增 列資訊服務費等335千元。 3.兒童及青少年保健2,748千元,較上年度 減列新住民家庭兒童安全及身心健康促進 計畫等經費3,094千元。 4.成人及中老年保健3,285千元,較上年度 減列購置電腦及周邊設備等經費289千元 。 5.健康促進宣導與衛生人員訓練1,267千元 ,較上年度減列運費等經費10千元。 6.新世代健康領航計畫總經費57,240千元, 分4年辦理,98至99年度已編列11,411千 元,本年度續編第3年經費4,605千元,較 上年度減列衛生所人員線上學習等經費51 6千元。 7.新增辦理油症受害者健康照護計畫等經費 4,996千元。" 2011,6557301700,2829830000,無細項,衛生署主管,國民健康局,預防保健業務,醫療保健支出,22.3.4,"本年度預算數2,829,830千元,係辦理孕婦 產前檢查、兒童牙齒塗氟保健服務、子宮頸 癌與乳癌篩檢、兒童及成人預防保健等經費 ,較上年度增列102,390千元。" 2011,6557309800,10000,無細項,衛生署主管,國民健康局,第一預備金,醫療保健支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 2011,5257400300,86763000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,科技業務,科學支出,22.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動中醫藥科技發展77,413千元,較上年 度減列辦理提昇中醫藥教育訓練及服務網 絡品質計畫等經費14,586千元。 2.健全中藥審查法規及臨床試驗環境9,350 千元,較上年度減列辦理臨床療效評估制 度等401千元。 3.上年度推動中醫藥基因體相關研究預算業 已編竣,所列11,496千元如數減列。" 2011,6557400100,64760000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,一般行政,醫療保健支出,22.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費56,307千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費600千元。 2.基本行政工作維持費8,453千元,較上年 度增列中醫藥典籍及出版品儲放房舍修繕 等經費77千元。" 2011,6557400200,14935000,中醫規劃及管理工作,衛生署主管,中醫藥委員會,中醫中藥業務,醫療保健支出,22.4.3.1, 2011,6557409800,10000,無細項,衛生署主管,中醫藥委員會,第一預備金,醫療保健支出,22.4.4,仍照上年度預算數編列。 2011,5257600300,55712000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,科技發展工作,科學支出,22.5.1,"本科目係新增,本年度預算數55,712千元, 係辦理創造全民健保價值科技計畫所需經費 。" 2011,6157600100,2943951000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,一般行政,社會保險支出,22.5.2,"本年度預算數之內容與上年度比較如下: 1.人員維持費2,858,185千元,較上年度減 列退休離職儲金等經費30,846千元。 2.基本行政工作維持費85,766千元,較上年 度減列台北信義大樓外牆整修等經費18,0 92千元。" 2011,6157600200,2649890000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,健保業務,社會保險支出,22.5.3,"本年度預算數之內容與上年度比較如下: 1.承保業務1,521,609千元,較上年度減列 辦理健保IC卡首發遺失換補發與委託職業 工會、農漁會及鄉鎮市區公所辦理健保業 務等經費47,209千元。 2.財務業務41,015千元,較上年度減列委託 辦理保費收入及醫療費用匯撥等經費4,55 7千元。 3.醫務管理業務107,273千元,較上年度減 列委託辦理審查中醫、牙醫、西醫基層及 醫院總額支付制度等經費11,919千元。 4.醫審及藥材業務3,508千元,較上年度減 列辦理藥品、特殊材料及醫療服務審查等 經費390千元。 5.健保資訊業務326,341千元,較上年度減 列辦理保險資訊整合平台及憑證安全管理 等經費44,624千元。 6.企劃及綜合業務45,363千元,較上年度減 列辦理業務宣導等經費13,722千元。 7.推動及應用國際疾病分類業務7,250千元 ,較上年度減列委託辦理國際疾病分類編 碼人員培訓及認證等經費15,250千元。 8.各分區業務組業務597,531千元,較上年 度減列辦理承保案件受理收繳及醫療費用 給付案件受理核付等經費95,529千元。" 2011,6157609800,100000,無細項,衛生署主管,中央健康保險局,第一預備金,社會保險支出,22.5.4,仍照上年度預算數編列。 2011,5257700300,728824000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,科技發展工作,科學支出,22.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物科技發展計畫263,403千元,較上年 度減列強化藥物、化粧品流通與廣告管理 等經費67,666千元。 2.物質成癮整合型計畫28,009千元,較上年 度減列藥癮戒治政策及藥癮治療模式研究 、毒性評估研究計畫等經費24,776千元。 3.食品安全與營養科技計畫201,280千元, 較上年度減列購置新興食因性病源微生物 檢測儀器設備等經費54,432千元,增列農 畜禽水產食品中動物用藥物殘留之監測等 經費15,326千元,計淨減39,106千元。 4.奈米國家型計畫47,576千元,較上年度增 列奈米食品、奈米藥品及醫療器材安全研 究等經費5,835千元。 5.農業生物技術產業化發展23,838千元,較 上年度減列辦理基因改造食品安全評估計 畫等經費4,401千元。 6.建立食品風險預警系統164,718千元,較 上年度減列輸入食品市場流通及稽核通報 機制等經費156,465千元,增列研析及建 立食品風險管理組織等經費82,232千元, 計淨減74,233千元。 7.上年度醫衛科技政策研究計畫預算業已編 竣,所列10,368千元如數減列。" 2011,6557700100,604776000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,一般行政,醫療保健支出,22.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費547,553千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費10,000千元。 2.基本行政工作維持費57,223千元,較上年 度增列辦公房舍租金等2,554千元。" 2011,6557700200,822075000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,食品藥物管理業務,醫療保健支出,22.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃風險管理及消費者保護業務87,345千 元,較上年度減列建構藥物管理一元化上 市後管理等經費4,894千元。 2.食品管理業務117,555千元,較上年度減 列補助地方衛生局購置「食品危機處理快 速檢驗機動車」等經費35,848千元。 3.藥品及新興生技藥品管理業務193,284千 元,較上年度減列26,038千元,包括: (1)藥品及新興生技藥品管理業務179,502 千元,較上年度減列辦公大樓租金等經 費24,820千元。 (2)新世代健康領航計畫總經費75,000千 元,分4年辦理,98至99年度已編列15, 000千元,本年度續編第3年經費13,782 千元,較上年度減列1,218千元。 4.醫療器材及化粧品管理業務50,416千元, 較上年度增列醫療器材及化粧品資訊軟硬 體維護及醫療器材查驗登記等經費15,404 千元。 5.研究檢驗管理業務45,438千元,較上年度 減列毒性評估及資訊管理通報系統開發維 護及強化藥物濫用防制體系等經費49,906 千元。 6.區管理中心業務197,578千元,較上年度 增列輸入食品查驗報驗發證、檢驗、追蹤 查核、監測及管理、取樣等經費154,833 千元。 7.資訊統計管理業務130,459千元,較上年 度減列輸入食品邊境查驗資訊軟硬體系統 建置及開發等經費13,068千元。" 2011,6557700300,41770000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,促進食品藥物健康產業發展,醫療保健支出,22.6.4,"本科目係新增,本年度預算數41,770千元, 係規劃新建食品藥物邊境服務辦公大樓及倉 儲設備等所需經費。" 2011,6557709800,20000,無細項,衛生署主管,食品藥物管理局,第一預備金,醫療保健支出,22.6.5,仍照上年度預算數編列。 2011,5260011700,50865000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,23.1.1,"本年度預算數50,865千元,係委託與補助辦 理環境科學及技術研究經費,較上年度減列 綠色奈米科技之推動計畫等經費8,130千元 。" 2011,7160010100,571979000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費525,605千元,較上年度核實 減列人事費200千元。 2.基本行政工作維持費41,402千元,較上年 度減列辦公大樓建築設施、機電空調及消 防系統保養維護改善等經費552千元。 3.車輛管理經費2,438千元,較上年度減列 油料等經費158千元。 4.辦理統計業務經費2,534千元,較上年度 減列推動公務統計方案等經費282千元。" 2011,7160011000,110168000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,23.1.3.1, 2011,7160011100,31444000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,23.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.空氣品質管理策略規劃及推動160千元, 與上年度同。 2.固定空氣污染源管制1,840千元,與上年 度同。 3.交通工具空氣污染防制55千元,與上年度 同。 4.全球大氣品質保護9,067千元,較上年度 減列辦理溫室氣體管理策略等經費1,236 千元。 5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制20 ,322千元,較上年度減列陸上運輸系統噪 音振動抽測等經費2,591千元。" 2011,7160011200,223029000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,23.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水質保護政策及水體品質規劃管理2,247 千元,較上年度減列辦理河川流域等地面 水體品質規劃管理等經費250千元。 2.土壤及地下水污染法規檢討及預防30,132 千元,較上年度減列全國地下水水質調查 等經費3,348千元。 3.湖泊水庫及河川污染防治77,885千元,較 上年度增列辦理重點河川流域管理及評鑑 工作等經費11,549千元。 4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理53,740 千元,較上年度增列辦理事(產)業水污染 調查及管制措施研議等經費19,000千元。 5.工業區下水道及生活污水管制17,000千元 ,較上年度增列推動生活污水源頭減量宣 導等經費5,000千元。 6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制42 ,025千元,較上年度增列建置區域地面水 體油污染區域緊急應變中心等經費3,629 千元。" 2011,7160011300,197931000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,23.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄61,342千 元,較上年度減列設置高效能生質氣化技 術試驗設施等經費51,910千元。 2.事業廢棄物管理95,343千元,較上年度減 列汰換異地備援軟體設備等經費14,827千 元。 3.資源循環再利用41,246千元,較上年度增 列辦理規劃事業廢棄物再利用相關管理工 作等經費5,246千元。" 2011,7160011400,308245000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生及毒物管理,環境保護支出,23.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共環境衛生管理74,653千元,較上年度 增列辦理環境美質促進相關工作等經費14 ,653千元。 2.執行環境用藥管理2,535千元,較上年度 減列辦理環境用藥管理、法規宣導及業務 檢討會等經費393千元。 3.毒性化學物質運作管理11,312千元,較上 年度增列規劃建置我國化學品清冊登錄及 新化學物質管理作業等經費1,188千元。 4.毒性化學物質災害防救體系211,245千元 ,較上年度增列31,828千元,包括: (1)強化毒化物安全管理及災害應變計畫( 第二期)總經費1,586,100千元,分4年 辦理,99年度已編列175,534千元,本 年度續編第2年經費207,800千元,較上 年度增列建置毒性化學物質災害專業訓 練設施等經費32,266千元。 (2)辦理全國性毒性化學物質災害防救應 變等經費3,445千元,較上年度減列裝 設毒性化學物質運送車輛即時追蹤系統 等經費438千元。 5.飲用水管理8,500千元,較上年度減列辦 理飲用水管理資訊系統維護等經費1,000 千元。" 2011,7160011500,64894000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,23.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要施政計畫追蹤管制考核4,050千元, 較上年度減列環保政策風險管理等經費45 0千元。 2.推動環保標章及第二類環境保護產品計畫 38,546千元,較上年度減列推動民間企業 與團體實施綠色採購等經費838千元。 3.污染管制調查及環境工程技師簽證13,950 千元,較上年度減列辦理環境工程業管理 輔導資料建置等經費1,550千元。 4.公害糾紛處理與鑑定7,254千元,較上年 度減列辦理公害糾紛原因鑑定技術及舉證 責任等經費806千元。 5.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決1,094 千元,較上年度減列審理公害糾紛損害賠 償事件裁決等經費122千元。" 2011,7160011600,203215000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,23.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環境監測規劃管理與品質保證93,586千元 ,較上年度減列辦理全國環境水質監測工 作等經費3,099千元。 2.空氣品質監測規劃與網站管理43,985千元 ,較上年度減列辦理全國空氣品質監測站 網維運等經費4,887千元。 3.規劃設計環境保護資訊系統38,340千元, 較上年度減列辦理環境地理圖資系統相關 軟硬體維護及更新等經費660千元。 4.操作及維護環境保護資訊系統27,304千元 ,較上年度增列辦理網路設備操作維護及 資訊安全監控防護等經費1,633千元。 5.上年度環境品質監測發展計畫預算業已編 竣,所列83,333千元如數減列。" 2011,7160018800,513817000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,23.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費333,251千元,較上年度核實 減列人事費443千元。 2.推動區域環境保護工作92,695千元,較上 年度減列辦理區域環保業務所需印刷及清 潔等事務性經費2,705千元。 3.執行環保稽查督察管制工作56,071千元, 較上年度減列購置稽查儀器設備等經費1, 415千元。 4.環保警察經費31,800千元,較上年度減列 汰換警用偵緝車輛等經費1,629千元。" 2011,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,23.1.11,仍照上年度預算數編列。 2011,5260101100,8798000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,23.2.1,"本年度預算數8,798千元,係委託辦理環境 檢驗科技研究發展經費,較上年度減列環境 中致病性微生物之生物晶片開發研究等經費 202千元。" 2011,7160100100,148191000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費133,857千元,較上年度核實 減列人事費300千元。 2.基本行政工作維持費14,334千元,較上年 度增列汰換電話交換機系統等經費293千 元。" 2011,7160101000,16695000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,23.2.3.1, 2011,7160109800,450000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,23.2.4,仍照上年度預算數編列。 2011,7160200100,51731000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費44,425千元,較上年度核實減 列人事費100千元。 2.基本行政工作維持費7,306千元,較上年 度減列檔案管理作業等經費334千元。" 2011,7160201000,34890000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,23.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環保專業訓練23,502千元,較上年度增列 辦理專業人員訓練班期相關工作等經費1, 438千元。 2.環保證照訓練及證書核發管理5,551千元 ,較上年度減列擴充環保專業證照訓練管 理資訊系統相關功能等經費204千元。 3.綜合企劃5,837千元,較上年度減列污染 管制系統操作能力訓練等經費1,247千元 。" 2011,7160209800,200000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,23.3.3,仍照上年度預算數編列。 2011,3763010100,426334000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費402,825千元,較上年度增列 員工參加全民健康保險之保險費等3,034 千元。 2.基本行政工作維持費23,509千元,較上年 度減列各項行政事務工作等經費2,671千 元。" 2011,3763010200,498771000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理作業經費2,853千元,較上年度 增列委託研究等經費99千元。 2.巡防查緝作業經費15,391千元,較上年度 減列一般事務費等950千元。 3.情報蒐整作業經費22,627千元,較上年度 減列兩岸執法交流座談及諮詢部署等經費 726千元。 4.後勤支援作業經費54,716千元,較上年度 增列污水下水道系統建置等經費36,023千 元。 5.通訊資訊管理作業經費130,136千元,較 上年度增列推動公文線上簽核系統等經費 29,755千元。 6.勤務管制作業經費550千元,較上年度減 列勤務指揮管制設施維護等經費51千元。 7.海洋事務推動作業經費3,063千元,較上 年度減列辦理海洋事務相關會議及活動等 經費1,050千元。 8.海巡基地籌建及未來發展計畫總經費2,32 7,416千元,分10年辦理,95至99年度已 編列768,149千元,本年度續編第6年經費 269,435千元,較上年度增列217,226千元 。" 2011,3763019000,1738000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,24.1.3.1, 2011,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,24.1.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3763100100,3164317000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,106,251千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險 之保險費等63,000千元。 2.基本行政工作維持費58,066千元,較上年 度減列一般事務費及房屋建築養護費等7, 232千元。" 2011,3763100200,3448261000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.後勤業務496,974千元,較上年度減列艦 艇油料及臺南、蘇澳、澎湖海巡隊岸際水 電設施改善工程等經費61,606千元。 2.海域綜合管理4,668千元,較上年度減列 衛星船位控管系統作業等經費580千元。 3.維護海域秩序及資源保護22,268千元,較 上年度減列艦艇衛星通訊船位控管系統性 能精進等經費1,498千元。 4.艦艇建造及維修464,129千元,較上年度 減列艦艇性能提升等經費16,693千元。 5.海事專業訓練21,120千元,較上年度增列 購置教育訓練設備及生活設施等經費6,45 4千元。 6.海域偵防查緝4,117千元,較上年度減列 偵緝工作等經費457千元。 7.海上巡防18,071千元,較上年度增列汰購 應勤裝備等經費12,428千元。 8.汰換巡防救難艇7艘總經費1,513,255千元 ,分4年辦理,98至99年度已編列584,252 千元,本年度續編第3年經費352,442千元 ,較上年度減列19,683千元。 9.強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計 畫總經費20,869,097千元,分8年辦理,9 9年度已編列723,453千元,本年度續編第 2年經費2,064,472千元,較上年度增列1, 341,019千元。 10.上年度汰換巡護船1艘預算業已編竣,所 列255,032千元如數減列。 11.上年度汰換巡防艦1艘預算業已編竣,所 列423,674千元如數減列。" 2011,3763109000,0,營建工程,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, 2011,3763109800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3763200100,5121427000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,102,991千元,較上年度增 列員工參加全民健康保險之保險費等3,54 7千元。 2.基本行政工作維持費18,436千元,較上年 度減列車輛養護及文具紙張、消耗性物品 購置等經費434千元。" 2011,3763200200,174911000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,24.3.2.1, 2011,3763209000,410000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,24.3.3.1, 2011,3763209800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,24.3.4,仍照上年度預算數編列。 2011,3271150100,234095000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費181,166千元,較上年度核實 減列人事費1,722千元。 2.基本行政工作維持費30,211千元,較上年 度減列物品及一般事務費等670千元。 3.行政管理經費22,718千元,較上年度減列 水電費及房屋建築養護費等9,705千元, 增列一般事務費與稅捐及規費等7,953千 元,計淨減1,752千元。" 2011,3271150200,17320000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.民政社衛業務2,008千元,較上年度減列 資訊服務費與設施及機械設備養護費等39 千元,增列一般事務費及獎補助費等1,11 2千元,計淨增1,073千元。 2.文教業務1,506千元,較上年度減列一般 事務費及運費等673千元,增列資訊服務 費與設施及機械設備養護費等23千元,計 淨減650千元。 3.經建財務業務2,187千元,較上年度減列 設施及機械設備養護費4千元,增列物品 及一般事務費等1,548千元,計淨增1,544 千元。 4.省政資料館營運管理6,122千元,較上年 度減列一般事務費及房屋建築養護費等1, 717千元。 5.法規業務808千元,較上年度減列物品及 一般事務費等36千元。 6.圖書館營運管理4,689千元,較上年度減 列購置物品及資訊軟硬體設備等經費571 千元,增列保險費及一般事務費等79千元 ,計淨減492千元。" 2011,3271150300,0,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,公共事務與車輛管理,行政支出,25.1.3,"上年度辦理公共事務與車輛管理預算業已編 竣,所列744千元如數減列。" 2011,3271150400,73141000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,交通行政與管理,行政支出,25.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.車輛事故鑑定業務70,677千元,較上年度 減列通訊費及一般事務費等1,651千元, 增列保險費及雜項設備費等62千元,計淨 減1,589千元。 2.車輛事故覆議業務2,464千元,較上年度 減列兼職費及一般事務費等122千元。" 2011,3271150500,2273000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,加強地方自治與文化推展,行政支出,25.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教師申訴評議業務1,847千元,較上年度 減列兼職費及一般事務費等97千元。 2.教育活動業務426千元,較上年度減列按 日按件計資酬金及一般事務費等171千元 ,增列資訊服務費及保險費30千元,計淨 減141千元。" 2011,3271159000,8790000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,25.1.6.1, 2011,3271159800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,25.1.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 2011,3271160100,61186000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費44,510千元,較上年度核實減 列人事費200千元。 2.基本行政工作維持費10,554千元,較上年 度減列公務車輛油料及養護等經費168千 元。 3.進修訓練費250千元,與上年度同。 4.聯繫業務1,150千元,與上年度同。 5.園區藝文活動400千元,與上年度同。 6.檔案管理4,322千元,與上年度同。" 2011,3271160200,4312000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,25.2.2.1, 2011,3271160300,1158000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,25.2.3.1, 2011,3271160400,2403000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,25.2.4.1, 2011,3271169000,850000,交通及運輸設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,25.2.5.1, 2011,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,25.2.6,仍照上年度預算數編列。 2011,5371160500,6102000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,25.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學術研究發展452千元,較上年度增列赴 大陸地區辦理檔案史料數位典藏學術研討 及交流旅費等經費166千元。 2.典藏展示729千元,較上年度減列加班費 及史料整編教育訓練等經費80千元。 3.推廣教育310千元,較上年度減列辦理專 業研習及培訓等經費30千元。 4.行政業務4,611千元,較上年度減列水電 費及房屋建築養護等經費632千元。" 2011,5171185100,62916423000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,25.3.1,"本年度預算數62,916,423千元,較上年度減 列4,237,260千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 本辦公費、私立學校教職員公教人員保險 保費、外籍英語教師及校地徵收還本付息 等經費27,398,214千元。 2.補助各直轄市及縣市學校營養午餐、中途 學校、國中雜費減免、學校水電費與老舊 危險校舍整建及相關設施經費15,000,000 千元。 3.補助各直轄市及縣市當年度應繳納之退休 教育人員優惠存款差額利息經費19,518,2 09千元。 4.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費1, 000,000千元。" 2011,5871186000,12500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,25.3.2,"本年度預算數12,500,000千元,係補助各直 轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 計畫等經費,較上年度增列3,350,000千元 。" 2011,5971186100,23500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,25.3.3,"本年度預算數23,500,000千元,較上年度增 列7,150,000千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施等 經費17,500,000千元。 2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 6,000,000千元。" 2011,6171186600,26061040000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,25.3.4,"本年度預算數26,061,040千元,係補助各直 轄市與縣市依法應負擔之全民健康保險、勞 工保險、農民健康保險及國民年金保險等保 費補助,較上年度增列2,971,180千元。" 2011,6271186700,7299474000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,25.3.5,"本年度預算數7,299,474千元,係補助各直 轄市及縣市中低收入老人生活津貼、低收入 戶生活補助等經費,較上年度增列973,822 千元。" 2011,6371186800,24789366000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,25.3.6,"本年度預算數24,789,366千元,係補助各直 轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 老人與婦女及老年農民福利津貼等福利服務 經費,較上年度增列5,134,395千元。" 2011,8671188400,28343525000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市專案補助,專案補助支出,25.3.7,"本年度預算數28,343,525千元,較上年度減 列7,025,911千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 、對公立醫療院所補助經費等22,963,974 千元。 2.補助各直轄市及縣市當年度應繳納之退休 公務、警察、消防人員優惠存款差額利息 經費4,879,551千元。 3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 費500,000千元。" 2011,3271550100,61983000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,25.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費53,813千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費8,170千元,較上年 度減列臨時人員酬金等經費293千元,增 列主席特別費636千元,計淨增343千元。" 2011,3271550200,10270000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,25.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人才培育與表揚經費594千元,與上年度 同。 2.辦理閩籍海外同鄉會活動及社團服務經費 3,635千元,較上年度增列辦理閩籍海外 同鄉會活動經費1,774千元。 3.督導金馬地區業務經費6,041千元,較上 年度減列辦理閩省人文研究獎勵14千元, 增列福建省金馬歷史紀實影片2,500千元 ,計淨增2,486千元。" 2011,3271559000,116000,營建工程,省市地方政府,福建省政府,一般建築及設備,行政支出,25.4.3.1, 2011,3271559800,673000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,25.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2011,8671558400,73235000,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區專案補助,專案補助支出,25.4.5,"本年度預算數73,235千元,係補助金門及連 江縣政府基層建設經費,較上年度減列2,26 5千元。" 2011,8671908400,0,無細項,省市地方政府,臺北市及高雄市統籌分配稅款減少專案補助,臺北市及高雄市統籌分配稅款減少專案補助,專案補助支出,25.5.1,"上年度配合臺北縣參與中央統籌分配稅款直 轄市43%分配,致臺北市及高雄市所獲之統 籌分配稅款因此減少,為降低對其財源之影 響,由中央分別給予之專案補助15,500,000 千元及10,000,000千元預算業已編竣,所列 25,500,000千元如數減列。" 2011,6171916600,0,無細項,省市地方政府,直轄市與縣市平衡預算及繳款專案補助,縣市以前年度健保保費繳款補助,社會保險支出,25.6.1,"上年度鼓勵臺灣省各縣市繳納積欠以前年度 全民健康保險保費補助預算業已編竣,所列 6,000,000千元如數減列。" 2011,8671913000,8343500000,無細項,省市地方政府,直轄市與縣市平衡預算及繳款專案補助,直轄市及縣市繳款專案補助,專案補助支出,25.6.2,"本科目係新增,本年度預算數8,343,500千 元,係為挹注直轄市及縣市財源收入,減輕 其財政負擔,增列鼓勵直轄市與縣市繳納積 欠以前年度全民健康保險保費、勞工保險保 費及退休人員優惠存款差額利息等補助經費 。" 2011,8671918400,0,無細項,省市地方政府,直轄市與縣市平衡預算及繳款專案補助,縣市繳款及臺北縣準用直轄市專案補助,專案補助支出,25.6.3,"上年度補助臺北縣準用直轄市規定所增加之 支出負擔預算業已編竣,所列10,000,000千 元如數減列。" 2011,8771912000,15656500000,無細項,省市地方政府,直轄市與縣市平衡預算及繳款專案補助,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,25.6.4,"本科目係新增,本年度預算數15,656,500千 元,係增列對直轄市及縣市平衡預算補助經 費,以改善其財政收支。" 2011,8671928400,27950172000,無細項,省市地方政府,直轄市及縣市保障財源補助,直轄市及縣市保障財源補助,專案補助支出,25.7.1,"本科目係新增,本年度預算數27,950,172千 元,係依地方制度法規定保障各直轄市及縣 市政府獲配之中央統籌分配稅款、一般性及 專案補助款合計數,不低於99年度相同基礎 之獲配水準。" 2011,8979018900,2000000000,無細項,災害準備金,災害準備金,災害準備金,其他支出,26.1.1, 2011,9080019900,8000000000,無細項,第二預備金,第二預備金,第二預備金,第二預備金,27.1.1,