year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note 2014,3102010100,848062000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費658,802千元,較上年度增列 公勞健保保險等經費2,845千元。 2.基本行政工作維持費152,678千元,較上 年度增列房屋建築養護等經費9,642千元 。 3.資訊行政工作維持費30,541千元,較上年 度減列系統開發等經費2,227千元。 4.警衛行政工作維持費6,041千元,較上年 度減列購置服裝等經費181千元。" 2014,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首國內 外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 其他相關經費等,與上年度同。" 2014,3102010300,14618000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.慶典佈置經費3,155千元,較上年度減列 佈置會場等經費534千元。 2.慶典接待經費11,463千元,較上年度減列 元旦升旗典禮等經費191千元。" 2014,3102010400,10285000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, 2014,3102010500,11722000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數11,722千元,係辦理新聞聯繫 與發布所需經費,較上年度減列辦理相關新 聞活動等經費1,070千元。" 2014,3102010600,19240000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第九任卸任總統禮遇經費8,590千元,與 上年度同。 2.第十一任卸任副總統禮遇經費5,075千元 ,與上年度同。 3.第十二任卸任副總統禮遇經費5,575千元 ,較上年度減列處理事務等禮遇經費500 千元。" 2014,3102010800,14897000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報編印經費698千元,較上年度增列公 報印刷等經費18千元。 2.印信鑄造頒發經費7,422千元,較上年度 減列各機關印信製(換)發經費500千元。 3.製作勳章及敬老事宜經費6,777千元,較 上年度減列辦理敬老事宜等經費1,864千 元。" 2014,3102019000,0,交通及運輸設備,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, 2014,3102019800,2073000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,仍照上年度預算數編列。 2014,3102100100,183301000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費153,029千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費30,272千元,較上年 度減列辦公區域木門窗整修、臨時人員酬 金等費用3,962千元,增列公文管理系統 更新等費用4,969千元,計淨增1,007千元 。" 2014,3102102000,19561000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數19,561千元,係國家安全諮詢 研究業務經費,較上年度減列國防、外交與 兩岸相關議題之研究費用等2,405千元。" 2014,3102109000,2043000,交通及運輸設備,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,1.2.3.1, 2014,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5302300100,181201000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費158,670千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,000千元。 2.基本行政工作維持費21,104千元,較上年 度增列購置中央空調設備等經費279千元 。 3.資訊業務經費1,427千元,較上年度減列 資訊設備維護等經費131千元。" 2014,5302301000,7457000,史料採集,總統府主管,國史館,史料採集與典藏,文化支出,1.3.2.1, 2014,5302302000,8805000,無細項,總統府主管,國史館,國史編纂,文化支出,1.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.史籍編撰經費2,152千元,較上年度減列 史籍編撰稿費及製作電子書籍數位等經費 673千元。 2.人物傳記編撰經費1,478千元,較上年度 減列資料印刷等經費277千元。 3.國家歷史資料庫經費664千元,較上年度 減列資料建檔及掃描等經費555千元。 4.史學研究叢刊編撰經費2,889千元,較上 年度增列辦理國際學術討論會等經費591 千元。 5.總統副總統史籍編撰經費1,622千元,較 上年度增列出版文物書籍等經費39千元。" 2014,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5302313000,102278000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費63,593千元,較上年度核實減 列人事費660千元。 2.基本行政工作維持38,685千元,較上年度 減列設施及機械設備養護費、文物大樓空 調設備汰換計畫等經費5,671千元,增列 室內裝修及消防機電設備改善工程等經費 22,683千元,計淨增17,012千元。" 2014,5302314000,6481000,採集文獻暨文物大樓營運,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2.1, 2014,5202400100,429124000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費201,571千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費80,041千元,較上年 度增列房屋建築養護及修繕等經費18,193 千元。 3.資訊技術服務經費98,555千元,較上年度 減列資訊操作維護等經費1,189千元。 4.場地設施管理經費39,431千元,較上年度 減列設施養護及清潔維護等經費1,349千 元。 5.幼稚園運作維持經費9,526千元,與上年 度同。" 2014,5202401000,3009988000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, 2014,5202402000,1789712000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, 2014,5202403000,3676000000,無細項,總統府主管,中央研究院,國家生技研究園區,科學支出,1.5.4,"國家生技研究園區計畫總經費21,657,000千 元,分9年辦理,97至102年度已編列6,391, 183千元,本年度續編第7年經費3,676,000 千元,較上年度增列1,319,697千元。" 2014,5202409000,0,土地購置,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.5.1, 2014,5202409800,5410000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3203010100,913265000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費842,039千元,較上年度減列 職員8人等之人事費6,865千元。 2.基本行政工作維持費69,454千元,較上年 度減列臨時人員酬金等1,172千元,增列 辦公房屋建築養護費與防水及改善漏水工 程等經費2,739千元,計淨增1,567千元。 3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。 4.檔案管理典藏掃描及維護經費397千元, 較上年度增列汰換破舊檔案卷夾等經費27 千元。 5.資料蒐集及陳列經費1,225千元,與上年 度同。" 2014,3203010700,12730000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費338千元,較上年度減列院 會議事表冊印製等經費100千元。 2.施政報告編印經費684千元,與上年度同 。 3.政策及法案之研審經費1,584千元,較上 年度增列國內旅費及軍事冤案申訴委員會 運作經費等1,240千元。 4.派員出國計畫經費450千元,較上年度減 列派員出國考察等經費226千元。 5.公共事務推展經費4,842千元,與上年度 同。 6.法規審查研議及訴願審議督導3,325千元 ,較上年度減列辦理訴願文書歸檔等勞務 服務費150千元。 7.新增公民投票審議委員會業務經費1,507 千元。" 2014,3203011100,6750000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,750千元,係院長行使職權 之相關必要支出,與上年度同。" 2014,3203011500,39991000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技發展企劃及行政工作維持費35,869千 元,較上年度減列出席費及印刷費等1,07 1千元。 2.政府科技概算審議經費1,210千元,較上 年度減列出席費及審查費等404千元。 3.科技會報經費168千元,較上年度減列出 席費及稿費等152千元。 4.重要科技策略會議經費2,744千元,較上 年度減列會議用餐費及資料印製費等137 千元。" 2014,3203011600,35738000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南部聯合服務業務經費16,977千元,較上 年度增列5,396千元,包括: (1)基本運作經費8,424千元,較上年度減 列辦公器具養護費與辦理各項政策說明 會及協調會等經費404千元。 (2)南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫 總經費437,801千元,分7年辦理,101 及102年度已編列8,034千元,本年度續 編第3年經費8,553千元,較上年度增列 5,800千元。 2.中部聯合服務業務經費6,626千元,較上 年度減列辦公器具養護費1千元。 3.東部聯合服務業務經費5,393千元,較上 年度減列辦公器具養護費3千元。 4.雲嘉南區聯合服務業務經費6,742千元, 較上年度減列辦公器具養護費1千元。" 2014,3203011800,4970000,無細項,行政院主管,行政院,國土安全規劃,行政支出,2.1.6,"本年度預算數4,970千元,係辦理國土安全 規劃經費,較上年度減列教育訓練等經費39 千元。" 2014,3203011900,8492000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.災害防救行政工作維持費2,120千元,較 上年度增列辦理各項會議所需資料印刷等 經費140千元。 2.全國災害防救業務推展經費6,372千元, 較上年度減列辦理災害防救訓練、研討及 講習等經費408千元。" 2014,3203012000,16437000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.性別平等綜合企劃業務經費2,345千元, 較上年度減列國內旅費及購置辦公室設備 等經費137千元。 2.推展性別平等權益促進工作經費1,611千 元,較上年度減列購置文具紙張及印刷費 等80千元。 3.推展性別平等權利保障工作經費3,763千 元,較上年度減列購買文具紙張及國內旅 費等1,231千元,增列辦理消除對婦女一 切形式歧視公約國家報告發表及專家諮詢 國際研討會議所需翻譯設備租金等800千 元,計淨減431千元。 4.性別平等推廣及發展工作經費8,718千元 ,較上年度減列國外旅費及委託辦理亞太 經濟合作性別議題等經費1,062千元。" 2014,3203012100,3145000,無細項,行政院主管,行政院,資通安全業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數3,145千元,係辦理資通訊安 全防護業務經費,較上年度減列房屋建築養 護費及國外旅費等390千元。" 2014,3203012200,13825000,無細項,行政院主管,行政院,消費者保護業務,行政支出,2.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合企劃業務經費5,650千元,較上年度 減列委託辦理消費者保護系列宣導活動等 經費533千元。 2.消費者保護督導業務經費4,115千元,較 上年度減列捐助民間團體辦理保護消費者 權益活動等經費392千元。 3.消費者保護法制業務經費1,052千元,較 上年度減列出席費及國內旅費等92千元。 4.消費者保護官業務經費3,008千元,較上 年度減列辦理全國消費者保護官聯繫會報 等經費153千元。" 2014,3203012300,69365000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊系統維運及更新經費43,565千元,較 上年度減列通訊費及委辦費等2,251千元 ,增列建置立法委員質詢答復系統及資訊 設備維護等經費1,400千元,計淨減851千 元。 2.建置性別平等資料庫計畫總經費133,000 千元,分5年辦理,101及102年度已編列2 5,460千元,本年度續編第3年經費25,000 千元,較上年度增列11,500千元。 3.辦理政府機關資通安全稽核經費800千元 ,較上年度減列辦理資通安全稽核相關經 費70千元。" 2014,3203012400,60924000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新聞聯繫與發布經費2,975千元,較上年 度減列發送新聞資料、新聞聯繫及設施養 護等經費1,057千元。 2.法令政策溝通經費34,056千元,較上年度 減列臨時人員酬金及辦理宣導活動等經費 8,213千元。 3.輿情蒐報與研析經費5,845千元,較上年 度減列辦理輿情會報等經費333千元。 4.辦理縣市政府新聞聯繫及輿情蒐報經費9, 687千元,較上年度減列辦理政策宣導活 動等經費3,850千元。 5.國情資料編印及供應經費4,463千元,較 上年度減列資料印製費等1,170千元。 6.新聞影音圖像資料之攝製經費3,898千元 ,較上年度減列購置拍攝新聞照片用相關 設備等經費1,102千元。" 2014,3203019000,10544000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.13.1, 2014,3203019800,3700000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.14,本年度預算數較上年度增列如列數。 2014,3203100100,811594000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費779,963千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費29,382千元,較上年 度減列文康活動費、處理一般公務所需電 話及郵資等經費726千元。 3.政府內部控制規劃及督導經費2,249千元 ,較上年度減列辦理政府內部控制相關委 託研究等經費166千元。" 2014,3203101000,4001000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央總預算之核編與執行經費3,286千元 ,較上年度減列購置文具書刊等經費396 千元。 2.地方政府主計業務之督導與查核經費715 千元,較上年度減列購置文具紙張等經費 89千元。" 2014,3203101100,1928000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數1,928千元,係辦理特種基金 預算核編及執行經費,較上年度減列印製中 央政府總預算附屬單位預算綜計表等有關資 料、購置文具書刊等經費70千元。" 2014,3203101200,2586000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央總會計總決算之處理與核編經費1,98 8千元,較上年度減列出席費等87千元。 2.特種基金會計事務處理及決算核編經費59 8千元,較上年度減列購置電腦耗材、紙 張及文具等經費62千元。" 2014,3203101300,33295000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理統計行政與統計標準經費2,991千元 ,較上年度減列租用資訊軟體使用權等經 費530千元。 2.辦理綜合統計經費15,096千元,較上年度 增列國民幸福指數調查費及物價相關調查 之訪查費與審核費等1,821千元。 3.辦理家庭收支統計經費14,204千元,較上 年度減列購置調查紀念品、表件及報告印 刷費、舉辦統計調查抽獎活動等經費752 千元。 4.辦理綠色國民所得統計經費1,004千元, 較上年度減列辦理工作研討會及業務相關 會議等經費140千元。" 2014,3203101400,74157000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理農林漁牧業普查經費701千元,較上 年度減列專案調查等經費5,829千元。 2.辦理工商及服務業普查經費1,267千元, 較上年度減列專案調查等經費9,841千元 。 3.辦理人口及住宅普查經費794千元,較上 年度減列專案調查等經費590千元。 4.普查資訊供應管理及發展經費11,929千元 ,較上年度減列影印機及SAS相關資訊軟 體租金等經費474千元。 5.國富統計經費703千元,與上年度同。 6.辦理人力資源及專案調查經費32,727千元 ,較上年度減列附帶專案性調查之訪查費 、審核費及複查費等2,535千元。 7.受僱員工薪資調查及生產力統計經費11,4 45千元,與上年度同。 8.各機關統計調查及調查網管理經費14,591 千元,與上年度同。" 2014,3203101500,14647000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數14,647千元,係辦理主計人員 訓練經費,較上年度減列學員膳食費、教材 費及交通費等1,421千元。" 2014,3203101600,40664000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.歲計會計資訊管理經費22,597千元,較上 年度減列政府歲計會計及財政系統軟體維 護、諮詢服務、上線輔導、資訊安全、個 資保護及資訊技術服務管理導入等經費2, 317千元。 2.統計及行政資訊管理經費6,621千元,較 上年度減列公文管理、行政知識網、主計 人員人事、主計訓練、薪資系統、內控系 統、統計調查網路填報系統、SAS軟體授 權及其他電腦軟硬體系統維護費等237千 元。 3.資訊系統維運管理經費11,446千元,較上 年度減列網際網路專線等通訊費及大型電 腦主機、週邊設備等軟硬體維護等經費1, 104千元。" 2014,3203109000,10500000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, 2014,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 2014,3203300100,354781000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費321,470千元,較上年度核實 減列人事費684千元。 2.基本行政工作維持費24,645千元,較上年 度減列辦公廳舍裝修等經費5,245千元。 3.人事行政資訊工作經費8,208千元,較上 年度減列資訊服務費及設備費等1,094千 元。 4.人事資料登記管理經費458千元,較上年 度減列印刷等經費352千元,增列資訊服 務費240千元,計淨減112千元。" 2014,3203300200,5103000,人事行政綜合規劃,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2.1, 2014,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.3,仍照上年度預算數編列。 2014,7603303400,20328000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付14 ,889千元,較上年度減列優惠存款利息差 額補助經費7,821千元。 2.第一屆資深立法委員自願退職給付5,439 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 助經費3,229千元。" 2014,7603303600,9461000,無細項,行政院主管,人事行政總處,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數9,461千元,係辦理中央公教 員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 公殘廢死亡慰問給付經費,與上年度同。" 2014,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 舊制退撫給付,與上年度同。" 2014,8903304500,1970000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.7,"本年度預算數1,970,000千元,係辦理公教 人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度 減列121,924千元。" 2014,3203310100,57738000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費53,357千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費657千元。 2.基本行政工作維持費4,381千元,較上年 度減列其他業務租金、物品等經費269千 元。" 2014,3203311000,64141000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.在職訓練研習課程經費42,736千元,較上 年度減列聘請講座及學員膳宿等經費3,36 1千元。 2.訓練輔導行政維持費4,265千元,較上年 度減列訓練行政專業服務等經費356千元 。 3.人力資源研究發展經費13,984千元,較上 年度減列資訊服務費、一般事務費及雜項 設備費等2,956千元。 4.網路教學系統經費3,156千元,較上年度 減列系統開發費774千元。" 2014,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,2.4.3,仍照上年度預算數編列。 2014,3203330100,86754000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費81,046千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費5,708千元,較上年 度減列學員宿舍之建物耐震力評估等經費 973千元,增列購置雜項設備等388千元, 計淨減585千元。" 2014,3203330200,37227000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教學及發展經費8,746千元,較上年度減 列講座鐘點費及講義教材製作等經費596 千元,增列購置雜項設備等經費125千元 ,計淨減471千元。 2.輔導及推廣經費11,564千元,較上年度減 列一般事務及雜項設備購置等經費2,433 千元。 3.數位學習經費10,535千元,較上年度減列 資訊軟硬體設備費及資訊系統維護費等74 9千元。 4.學員事務管理經費6,382千元,較上年度 減列水電費等經費1,034千元。" 2014,3203339000,4968000,營建工程,行政院主管,地方行政研習中心,一般建築及設備,行政支出,2.5.3.1, 2014,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,2.5.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5303400100,542257000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費456,794千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費85,463千元,較上年 度增列水電、遊客寄物服務等經費5,397 千元。" 2014,5303400200,14312000,器物管理研究及展覽,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理及展覽,文化支出,2.6.2.1, 2014,5303400300,22258000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物登錄與科技研析,文化支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文物登錄及徵集經費1,022千元,較上年 度增列文物登錄所需耗材等經費135千元 。 2.文物科技研析維護經費6,079千元,較上 年度減列購置文物保存維護科技設備等經 費608千元。 3.文物高精密科學檢測技術研發應用暨實驗 室建置經費15,157千元,較上年度增列購 置實驗室設備等經費459千元。" 2014,5303400400,4870000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物加值運用與管理,文化支出,2.6.4,"本年度預算數4,870千元,係辦理文物攝影 剪輯製作與授權業務經費,較上年度增列汰 換文物攝影器材等經費1,355千元。" 2014,5303400500,25607000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,資訊管理維護,文化支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊管理與維護經費21,207千元,較上年 度增列建置網站、電子報及數位媒體等經 費3,425千元。 2.故宮行動電子化服務計畫總經費54,000千 元,分5年辦理,101及102年度已編列15, 359千元,本年度續編第3年度經費4,400 千元,較上年度減列1,100千元。 3.上年度提供科技與人文跨域文創環境計畫 預算業已編列完竣,所列67,786千元如數 減列。 4.上年度打造故宮成為全球文創產業應用重 鎮計畫預算業已編列完竣,所列5,500千 元如數減列。" 2014,5303400600,31851000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全管理維護,文化支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.安全系統設備測試及維修經費7,737千元 ,較上年度減列六大預警系統維護等經費 143千元。 2.安全管制管理及教育訓練經費22,502千元 ,較上年度增列展場服務人員酬金等經費 10,315千元。 3.警衛守護及消防經費1,612千元,較上年 度減列轄區業務聯繫等經費48千元。" 2014,5303400700,1632200000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,故宮南部院區籌建,文化支出,2.6.7,"故宮南部院區籌建計畫總經費7,933,528千 元,分年辦理,92至102年度已編列4,647,2 00千元,本年度續編經費1,632,200千元, 較上年度增列895,563千元。" 2014,5303409000,30600000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.6.8.1, 2014,5303409800,4000000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.6.9,仍照上年度預算數編列。 2014,5903500100,471366000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費435,265千元,較上年度核實 減列人事費3,406千元。 2.基本行政工作維持費36,101千元,較上年 度減列物品、設施及機械設備養護費等2, 789千元。" 2014,5903501000,16559000,研擬國家發展計畫,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之設計、研審及協調,其他經濟服務支出,2.7.2.1, 2014,5903501100,2739000,強化國家建設財務規劃審議及有效運用國家資金,行政院主管,經濟建設委員會,經建計畫之評估及考核,其他經濟服務支出,2.7.3.1, 2014,5903508100,2300000000,花東地區永續發展基金,行政院主管,經濟建設委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.7.4.1, 2014,5903509000,1210000,交通及運輸設備,行政院主管,經濟建設委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.7.5.1, 2014,5903509800,900000,無細項,行政院主管,經濟建設委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.7.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3703640100,144471000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費113,693千元,與上年度相同 。 2.基本行政工作維持費30,778千元,較上年 度減列辦公室租金等經費26,772千元。" 2014,3703641000,120776000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃客家政策及法規經費43,244千元 ,較上年度增列11,045千元,包括: (1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費1 0,978千元,較上年度減列辦理客家發 展政策研究及輔導地方客家事務等經費 955千元。 (2)新增客家文化躍升計畫─知識體系發 展計畫32,266千元。 (3)上年度客家文化振興第2期計畫─知識 體系發展計畫預算業已編竣,所列20,2 66千元如數減列。 2.發展研究暨管制考核計畫經費15,061千元 ,較上年度減列3,782千元,包括: (1)辦理客家基礎資料之調查研究經費4,8 55千元,較上年度減列422千元。 (2)辦理推動客家雲端服務暨建立基礎資 料計畫,總經費28,606千元,分3年辦 理,本年度編列第1年經費10,206千元 。 (3)上年度辦理臺灣客家知識體系深耕計 畫預算業已編竣,所列13,566千元如數 減列。 3.辦理海外客家事務計畫經費62,471千元, 較上年度增列10,000千元,包括: (1)新增海外客家事務推展計畫62,471千 元。 (2)上年度海外合作交流第2期計畫預算業 已編竣,所列52,471千元如數減列。" 2014,3703649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.8.3,仍照上年度預算數編列。 2014,5303642000,198094000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增客家特色產業創新發展計畫198,094 千元。 2.上年度客家特色產業發展第2期計畫預算 業已編竣,所列147,338千元如數減列。" 2014,5303643000,1130059000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家學術、文藝發展之推動與輔助312,84 3千元,較上年度增列77,431千元,包括 : (1)新增客家文化躍升計畫─文藝發展計 畫312,843千元。 (2)上年度客家文化振興第2期計畫─文藝 發展計畫預算業已編竣,所列235,412 千元如數減列。 2.推展客家語言教育業務249,660千元,較 上年度增列73,373千元,包括: (1)新增客家語言深耕計畫249,660千元。 (2)上年度客家語言發展第2期計畫預算業 已編竣,所列176,287千元如數減列。 3.辦理協助營造客家文化生活環境計畫經費 537,765千元,較上年度減列442,890千元 ,包括: (1)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導 審查及培訓課程等經費2,489千元,較 上年度減列216千元。 (2)辦理客家文化生活環境營造計畫,總 經費3,573,000千元,分6年辦理,本年 度編列第1年經費535,276千元。 (3)上年度辦理客家文化生活環境營造第2 期計畫預算業已編竣,所列977,950千 元如數減列。 4.客家文化資產之規劃與協調經費29,791千 元,較上年度增列3,702千元,包括: (1)辦理客家文化資產保存及運用等經費9 ,770千元,較上年度減列保存臺灣客家 重要史料與文獻及獎勵補助客家優良出 版品等經費850千元。 (2)新增客家文化躍升計畫-客庄文化資 源調查計畫20,021千元。 (3)上年度客家文化振興第2期計畫─客庄 文化資源普查計畫預算業已編竣,所列 15,469千元如數減列。" 2014,5303644000,599726000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,傳播行銷推展,文化支出,2.8.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增客家傳播行銷計畫599,726千元。 2.上年度客家傳播發展第2期計畫預算業已 編竣,所列630,856千元如數減列。" 2014,5303645000,673991000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.8.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費62,517千元,較上年度核實減 列人事費等3,799千元。 2.基本行政工作維持費10,518千元,較上年 度增列水電費2,841千元。 3.南北園區營運及設施管理計畫經費600,95 6千元,較上年度減列9,263千元,包括: (1)新增客家文化躍升計畫—園區領航計 畫—苗栗園區經費106,763千元。 (2)新增客家文化躍升計畫—園區領航計 畫—六堆園區經費71,875千元。 (3)辦理「推動客家雲端服務暨建立基礎 資料計畫」之「建立基礎資料—海外客 家研究基礎資料計畫」,總經費13,825 千元,分3年辦理,本年度編列第1年經 費2,025千元。 (4)南北園區設施管理及擴充計畫,總經 費2,088,399千元,分4年辦理,101及1 02年度已編列1,064,043千元,本年度 續編420,293千元,較上年度減列120,8 51千元。 (5)上年度辦理苗栗及六堆園區營運管理 計畫預算業已編竣,所列69,075千元如 數減列。" 2014,3703670100,86038000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費77,005千元,較上年度減列兼 職費等350千元,增列員工薪俸晉級差額 等經費3,300千元,計淨增2,950千元。 2.基本行政工作維持費8,641千元,較上年 度減列一般事務費等789千元。 3.召開委員會議經費355千元,與上年度同 。 4.推動政風工作經費37千元,較上年度減列 一般事務費3千元。" 2014,3703671000,34399000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃及選務資訊化經費2,257千元, 較上年度減列資訊服務費等197千元。 2.選務策進經費1,915千元,較上年度減列 國內旅費等166千元。 3.法政業務工作經費438千元,較上年度減 列按日按件計資酬金等38千元。 4.新增辦理及督導地方公職人員選舉經費29 ,789千元。 5.上年度公民投票審議委員會經費1千元, 如數減列。" 2014,3703671100,337383000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費321,530千元,較上年度增列 兼職費及員工薪俸晉級差額等經費9,194 千元。 2.基本行政工作維持費15,853千元,較上年 度減列通訊費等580千元,增列房屋建築 養護費等1,282千元,計淨增702千元。" 2014,3703671300,616030000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.9.4,"本年度預算數616,030千元,係依公職人員 選舉罷免法第43條第6項規定編列政黨競選 費用補助金,較上年度減列15千元。" 2014,3703679000,63000,交通及運輸設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.9.5.1, 2014,3703679800,651000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.9.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3203800100,264145000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,一般行政,行政支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費249,447千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費14,698千元,較上年 度減列辦理一般公務所需印刷、清潔、員 工健康檢查等經費1,187千元。" 2014,3203801000,9743000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,研究發展,行政支出,2.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理各類專案研究經費1,905千元,較上 年度減列兼職委員交通費等258千元。 2.民意與國情調查分析經費2,251千元,較 上年度減列辦理民意調查等經費478千元 。 3.推動研究發展工作經費587千元,與上年 度同。 4.推動為民服務工作經費5,000千元,較上 年度減列辦理第六屆政府服務品質獎經費 400千元。" 2014,3203801100,5167000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,綜合計畫,行政支出,2.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動綜合計畫作業經費1,095千元,較上 年度減列推動健全機關組織案件等經費30 0千元。 2.加強施政計畫作業經費1,460千元,較上 年度減列辦理施政計畫先期審查等經費20 0千元。 3.推動中長程計畫作業經費1,075千元,與 上年度同。 4.推動組織改造工作經費1,025千元,較上 年度減列辦理組織改造作業說明、議題座 談會等經費187千元。 5.資料蒐集管理經費512千元,較上年度減 列蒐集期刊等經費40千元。" 2014,3203801200,5095000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,管制考核,行政支出,2.10.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要專案追蹤管制經費506千元,較上年 度減列追蹤院長巡視指示事項經費49千元 。 2.施政計畫管制經費2,286千元,較上年度 減列辦理施政計畫管理資訊系統等經費26 2千元。 3.行政機關考成經費1,054千元,較上年度 減列辦理施政績效評估作業等經費320千 元。 4.國營事業考成經費368千元,較上年度減 列辦理國營事業年度考成工作等經費30千 元。 5.增進管考功能經費881千元,較上年度減 列辦理管考業務研習等經費85千元。" 2014,3203801300,205060000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,資訊管理,行政支出,2.10.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.統籌規劃行政資訊系統經費2,492千元, 與上年度同。 2.協調各機關推動行政資訊系統經費175,44 2千元,與上年度同。 3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 動化經費19,584千元,較上年度減列公報 發行等經費1,469千元。 4.發展研考資訊系統經費1,351千元,與上 年度同。 5.規劃及管理電腦系統經費780千元,與上 年度同。 6.各機關申請設置及應用電腦之審核、查核 及輔導等經費5,411千元,較上年度減列 全字庫設備之維護及代管租用通訊等經費 1,400千元。" 2014,3203801600,7269000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,地方發展,行政支出,2.10.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政維持經費2,246千元,較上年度減列 臨時人員1人等經費653千元。 2.綜合規劃經費1,223千元,較上年度減列 培育地方治理人才等經費65千元。 3.地方治理經費3,800千元,較上年度減列 地方發展知識庫與城市競爭力知識庫之維 運等經費150千元。" 2014,3203801700,282214000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,政府資通訊應用建設,行政支出,2.10.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.政府雲端應用服務計畫,總經費1,158,00 0千元,分5年辦理,101及102年度已編列 407,975千元,本年度續編第3年經費172, 533千元,較上年度減列83,442千元。 2.主動全程服務計畫,總經費541,877千元 ,分5年辦理,101及102年度已編列168,8 77千元,本年度續編第3年經費61,757千 元,較上年度減列15,243千元。 3.結合社會網絡計畫,總經費83,800千元, 分4年辦理,101及102年度已編列31,302 千元,本年度續編第3年經費15,000千元 ,較上年度減列4,302千元。 4.e化服務宅配到家計畫,總經費122,000千 元,分5年辦理,101及102年度已編列35, 000千元,本年度續編第3年經費24,924千 元,較上年度增列4,924千元。 5.數位機會調查評估計畫,總經費60,000千 元,分4年辦理,101及102年度已編列40, 000千元,本年度續編第3年經費8,000千 元,較上年度減列2,000千元。 6.上年度行動電子化政府計畫預算業已編竣 ,所列4,500千元如數減列。" 2014,3203809000,1727000,營建工程,行政院主管,研究發展考核委員會,一般建築及設備,行政支出,2.10.8.1, 2014,3203809800,300000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,第一預備金,行政支出,2.10.9,仍照上年度預算數編列。 2014,5203802100,46507000,無細項,行政院主管,研究發展考核委員會,社會發展政策研究,科學支出,2.10.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理前瞻性跨領域整合型政策研究經費37 ,482千元,較上年度減列辦理跨部會整合 型重要施政議題研究等經費3,633千元。 2.強化重要施政研究發展工作經費9,025千 元,較上年度減列補助各機關重要業務政 策研究議題經費475千元。" 2014,3203810100,159098000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費128,664千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費30,434千元,較上年 度增列分攤新莊副都心中央合署辦公大樓 公共區域管理費14,584千元。" 2014,3203811000,2435000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案管理綜合規劃與宣導經費951千元, 較上年度增列辦理英文年報翻譯及審查等 經費15千元。 2.文書檔案管理專業培訓經費257千元,較 上年度減列印製文書檔案管理作業規範經 費98千元。 3.檔案管理評鑑作業經費744千元,較上年 度減列辦理金檔獎評獎等經費600千元。 4.研究發展與合作交流經費483千元,較上 年度增列培訓志工等經費60千元。" 2014,3203811100,835000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案立案編目經費359千元,較上年度減 列印製機關訪視輔導相關資料等經費4千 元。 2.檔案徵集移轉經費476千元,較上年度減 列辦理鑑定研習等經費68千元。" 2014,3203811200,1083000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.11.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案庫房設施輔導經費86千元,較上年度 減列辦理庫房設施建置輔導講習等經費29 千元。 2.國家檔案保存修護經費752千元,較上年 度減列辦理國家檔案修護、保管清查等經 費345千元。 3.檔案複製儲存作業經費245千元,與上年 度同。" 2014,3203811300,1901000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.11.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案應用制度經費38千元,較上年度減列 印製檔案顧客服務白皮書等經費191千元 。 2.檔案目錄彙送經費345千元,較上年度減 列編印檔案目錄文宣資料等經費70千元。 3.國家檔案開放應用經費465千元,較上年 度減列辦理國家檔案及圖書閱覽中心維運 經費180千元。 4.檔案展覽推廣經費1,053千元,較上年度 減列辦理檔案展覽經費141千元。" 2014,3203811400,1714000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.11.6,"本年度預算數1,714千元,係辦理資訊安全 宣導、辦公室自動化及各網站維護與硬體設 備維護,較上年度減列購置軟硬體設備及資 訊系統維運費429千元。" 2014,3203811800,120802000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案資訊網路合一計畫,行政支出,2.11.7,"文書檔案資訊網路合一計畫總經費605,000 千元,分5年辦理,101及102年度已編列239 ,688千元,本年度續編第3年經費120,802千 元,較上年度減列6,398千元。" 2014,3203811900,66222000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案永續典藏與多元服務計畫,行政支出,2.11.8,"國家檔案永續典藏與多元服務計畫總經費35 6,717千元,分5年辦理,100至102年度已編 列17,293千元,本年度續編第4年經費66,22 2千元,較上年度增列建置國家檔案典藏處 所暨典藏維護作業及國家檔案教育支援應用 等經費51,086千元。" 2014,3203819000,1628000,其他設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.11.9.1, 2014,3203819800,100000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.11.10,仍照上年度預算數編列。 2014,5903820100,300422000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費285,851千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費8,000千元。 2.基本行政工作維持費14,571千元,較上年 度減列員工學分補助費及印刷費等1,009 千元。" 2014,5903821000,6135000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.12.2.1, 2014,5903829000,971000,其他設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.12.3.1, 2014,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.12.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5803850100,602316000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.13.1,"本年度預算數602,316千元,均屬人事費, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費7,99 6千元。" 2014,5803859800,78000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.13.2,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3203900100,361428000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費326,020千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費26,508千元,較上年 度減列辦理辦公空間調整與修繕及購置辦 公設備等經費16,877千元。 3.資訊管理經費8,900千元,與上年度同。" 2014,3203901000,37638000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸協商規劃經費4,263千元,較上年度 減列談判模式研究等經費592千元。 2.兩岸與國際研究經費3,853千元,較上年 度減列辦理兩岸風險研究等經費1,955千 元。 3.大陸情勢研判經費5,980千元,較上年度 減列辦理國際研討會等經費2,327千元。 4.政策規劃經費4,104千元,較上年度減列 辦理兩岸互動相關議題研究等經費3,370 千元。 5.調查研究及人才培訓經費5,998千元,較 上年度減列參與國際社會策略議題研究及 地方政府人員赴大陸地區考察等經費2,28 9千元。 6.推動資訊及研究中心業務經費8,456千元 ,較上年度減列更新防火牆、防毒軟體及 購書等經費615千元。 7.兩岸議題國內外智庫間合作規劃經費4,98 4千元,較上年度減列派員赴國外教育訓 練、協助相關單位辦理智庫交流等經費1, 543千元。 8.上年度強化兩岸政策溝通機制及加強大陸 政策前瞻規劃研究預算業已編竣,所列1, 884千元如數減列。" 2014,3203901200,37348000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸經貿議題之協商規劃及推動與後續執 行經費10,475千元,較上年度減列辦理兩 岸經貿議題研究等經費5,365千元。 2.兩岸經貿策略研究評估及政策規劃與推動 經費6,266千元,較上年度減列辦理兩岸 經貿中長程發展策略研究等經費142千元 。 3.加強兩岸經貿政策說明及溝通經費1,137 千元,較上年度減列辦理兩岸經貿協商說 明會及執行成果發表等經費22千元。 4.加強對臺商之輔導、聯繫及服務工作經費 14,173千元,較上年度減列臺商窗口及在 地服務經費2,060千元。 5.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費3, 425千元,較上年度減列辦理兩岸經貿情 勢及大陸經濟動態資訊研究等經費65千元 。 6.協助經貿團體辦理兩岸經貿交流相關事務 經費1,872千元,較上年度減列協助經貿 團體辦理兩岸經貿交流活動及座談會等經 費34千元。" 2014,3203901300,223224000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.14.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸法政交流事項之研擬、協調及審議經 費2,350千元,與上年度同。 2.兩岸事務法規之研擬、協調及審議經費8, 222千元,與上年度同。 3.督導及協調中介團體經費1,958千元,較 上年度減列協助民間及相關學術團體辦理 兩岸交流活動等經費1,678千元。 4.大陸事務其他法政事項經費6,473千元, 較上年度增列協助處理兩岸突發及急難事 件等經費78千元。 5.捐助海基會辦理兩岸中介事務經費196,03 3千元,較上年度減列辦理兩岸協商談判 及提供民眾相關服務等經費5,000千元。 6.兩岸法政協商議題與相關政策調整之研析 、規劃、執行與溝通經費8,188千元,較 上年度減列辦理兩岸政策與協議之溝通說 明及宣導等經費1,972千元。" 2014,3203901400,225997000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.14.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.港澳政策之研究及規劃經費3,369千元, 與上年度同。 2.港澳交流事務之協調及執行經費12,601千 元,較上年度減列派員赴國外考察旅費及 推動民間團體辦理與港澳之交流活動等經 費2,583千元。 3.臺港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 197,391千元,較上年度減列辦理臺港澳 交流活動等經費8,301千元。 4.強化臺港、臺澳協商溝通機制經費12,636 千元,較上年度減列辦理與港澳協商之工 作會議及捐助財團法人臺港經濟文化合作 策進會等經費2,000千元。" 2014,3203901500,28232000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.14.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.大陸政策宣導經費12,112千元,較上年度 減列辦理各類宣導活動等經費7,576千元 。 2.新聞發布、聯繫與禮賓經費3,667千元, 較上年度減列編印大陸政策說明資料、辦 理國內媒體赴海外或大陸地區參訪聯繫活 動等經費2,857千元。 3.國外聯繫及海外宣導經費6,595千元,較 上年度減列辦理海外研討會活動等經費4, 253千元。 4.提供諮詢及服務經費3,235千元,較上年 度減列協助相關單位辦理兩岸交流活動等 經費4,099千元。 5.兩岸協商互動之溝通及宣導經費2,623千 元,較上年度減列辦理各類宣導活動等經 費2,120千元。" 2014,3203909800,1800000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.14.7,仍照上年度預算數編列。 2014,5203902100,9662000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟發展政策研究,科學支出,2.14.8,"本年度預算數9,662千元,係委託辦理大陸 與兩岸經濟議題研究,較上年度減列經費1, 274千元。" 2014,5303901100,54711000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.14.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸文教議題之協商與策略規劃及研議經 費4,760千元,較上年度減列派員赴大陸 地區考察等經費618千元。 2.文教交流活動之輔導與推動經費20,429千 元,較上年度增列協助民間非營利組織等 團體辦理兩岸文教交流活動及辦理傳遞臺 灣軟實力特色相關活動等經費9,739千元 。 3.大陸臺商子女教育之輔導經費4,697千元 ,較上年度減列協助大陸臺商子女返臺接 受補充教育等經費3,220千元。 4.兩岸資訊交流及文教業務其他事項經費24 ,825千元,較上年度增列對大陸及海內外 地區傳播臺灣民主多元資訊及協助民間團 體辦理兩岸資訊交流活動等經費6,180千 元。 5.上年度補助中華發展基金辦理兩岸交流活 動預算業已編竣,所列20,000千元如數減 列。" 2014,3203910100,45933000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費39,455千元,較上年度增列約 聘人員之人事費967千元。 2.基本工作維持費6,478千元,較上年度減 列數據通訊及會議印刷等經費143千元。" 2014,3203910200,7248000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,飛航安全業務,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.事故調查業務經費2,357千元,較上年度 減列國外旅費及大陸地區旅費等254千元 。 2.調查能量建立業務經費4,891千元,較上 年度減列國外訓練、設施養護及設備等經 費714千元。" 2014,3203919800,50000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.15.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3203950100,283017000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費211,732千元,較上年度核實 減列人事費4,714千元。 2.基本行政工作維持費71,285千元,較上年 度減列其他業務租金等經費4,319千元。" 2014,3203951000,56152000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費79 6千元,與上年度同。 2.健全技師及工程技術管理法規經費10,113 千元,較上年度增列委託辦理工程產業國 際化專案等經費2,779千元。 3.健全與落實政府採購法規及制度經費2,40 3千元,較上年度減列購買文具紙張及電 腦週邊耗材等經費54千元。 4.健全工程採購法規及制度經費923千元, 與上年度同。 5.推動政府採購電子化經費7,601千元,較 上年度減列資訊軟體購置及版本更新等經 費1,461千元。 6.中央採購稽核小組業務經費3,101千元, 較上年度減列辦理採購稽核座談會等經費 41千元。 7.採購申訴審議委員會經費31,215千元,較 上年度減列政府採購爭議處理法令教育訓 練及行政作業等經費1,000千元。" 2014,3203952000,16992000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫審議經費3,418千元,較上 年度減列永續公共工程相關委託研究等經 費1,220千元。 2.公共技術規範、認證經費9,107千元,較 上年度減列公共工程基礎資料庫研究計畫 與汰換電腦設備及相關軟體採購等經費18 7千元。 3.公共工程技術鑑定業務經費4,467千元, 較上年度減列辦理工程技術鑑定專家出席 費及審查費等389千元。" 2014,3203953000,15385000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.16.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫執行之督導協調及考核經費 1,331千元,較上年度增列公共建設計畫 督導及訪查所需國內出差旅費等184千元 。 2.公共工程品質管理計畫經費10,232千元, 較上年度減列專家學者出席費及稿費等35 4千元。 3.建立公共工程管理資訊體系經費3,822千 元,較上年度減列公共工程管理資訊系統 硬體設備購置及軟體維護費等632千元。" 2014,3203959800,3100000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.16.5,仍照上年度預算數編列。 2014,3703970100,237158000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費196,427千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 9,500千元。 2.基本行政工作維持費40,731千元,較上年 度減列辦公室租金等經費29,727千元。" 2014,3703970200,74391000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃原住民族政策與制度經費29,337 千元,較上年度減列辦理原住民族法規彙 編等經費9,935千元。 2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 17,541千元,較上年度增列辦理個人資訊 防護等經費267千元。 3.推動原住民族國際交流經費27,513千元, 較上年度增列辦理原住民族樂舞節活動等 經費12,529千元。" 2014,3703970500,1681919000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟及公共建設業務,民政支出,2.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃輔導原住民族經濟開發經費20,896千 元,較上年度減列辦理東埔活動中心及產 業中心等整修經費5,025千元。 2.規劃輔導原住民族經濟及產業發展經費67 3,194千元,較上年度增列臺東縣原住民 文化創意產業聚落計畫等經費223,694千 元。 3.原住民技藝研習中心營運管理經費8,328 千元,較上年度減列製作研習課程訓練教 材等經費4,488千元。 4.原住民族住宅改善計畫經費169,444千元 ,較上年度減列辦理花東新村環境設施改 善等經費815千元。 5.特色道路及飲用水設施改善計畫經費582, 629千元,較上年度減列101,008千元,包 括: (1)原住民族地區部落水資源規劃及供水 計畫總經費1,125,300千元,分年辦理 ,99至102年度已編列965,200千元,本 年度續編80,000千元,較上年度減列10 0,200千元。 (2)原住民族部落特色道路改善計畫經費5 00,000千元,與上年度同。 (3)原住民公共設施改善計畫經費2,629千 元,較上年度減列辦理公共工程計畫行 政管理等經費808千元。 6.原住民族部落永續發展造景計畫經費227, 428千元,較上年度減列原住民族部落基 礎環境設施改善等經費57,648千元。" 2014,3703970600,169702000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民保留地規劃開發經費45,094千元, 較上年度減列19,938千元,包括: (1)原住民保留地規劃開發經費45,094千 元,較上年度減列辦理規劃原住民保留 地建地計畫等經費5,353千元。 (2)上年度辦理邵族文化傳承及發展實施 計畫預算業已編竣,所列14,585千元如 數減列。 2.原住民保留地管理輔導經費44,868千元, 較上年度增列辦理原住民族土地行動化管 理計畫等經費1,100千元。 3.原住民保留地土地利用經費79,740千元, 較上年度減列62,733千元,包括: (1)原住民族地區溫泉資源永續經營及輔 導獎勵中長程實施計畫總經費399,000 千元,分年辦理,99至102年度已編列3 26,333千元,本年度續編第5年經費70, 300千元,較上年度減列54,900千元。 (2)原住民保留地違規利用處理等經費9,4 40千元,較上年度減列辦理原住民族生 物多樣性傳統知識保護等經費7,833千 元。" 2014,3703970800,546000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.17.5,"本年度預算數546,000千元,係補助原住民 族鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住 民族地區基本建設等經費,與上年度同。" 2014,3703978100,260261000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會,非營業特種基金,民政支出,2.17.6.1, 2014,3703979800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.17.7,仍照上年度預算數編列。 2014,5103970300,1398116000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.17.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族教育協調與發展經費1,251,035 千元,係依原住民族教育法第9條規定編 列之辦理原住民族教育經費,較上年度減 列22,239千元,包括: (1)提升原住民資訊素養計畫總經費176,0 00千元,分年辦理,101及102年度已編 列61,816千元,本年度續編第3年經費3 5,000千元,較上年度增列17,184千元 。 (2)辦理原住民族教育推展計畫經費1,166 ,035千元,較上年度增列辦理原住民族 部落學校計畫等經費10,577千元。 (3)新增無線電視台數位頻道上鏈計畫50, 000千元。 (4)上年度辦理原住民族地區家戶共碟接 收設備機上盒更新計畫預算業已編竣, 所列100,000千元如數減列。 2.原住民族文化維護與發展經費147,081千 元,較上年度減列原住民族部落活力計畫 等經費7,959千元。" 2014,6203970400,2213496000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,社會救助支出,2.17.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強原住民醫療衛生保健服務經費665,90 8千元,較上年度減列補助原住民就醫交 通費等經費79千元。 2.推動原住民社會福利服務經費1,535,708 千元,較上年度增列老年基本保證年金( 原住民給付)等經費142,736千元。 3.原住民就業服務經費11,880千元,較上年 度減列辦理促進原住民就業宣導等經費6, 013千元。" 2014,6203970900,307452000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,社會救助支出,2.17.10,"本年度預算數307,452千元,係公益彩券回 饋金運用及輔導原住民族就業等經費,較上 年度增列19,558千元。" 2014,3703960100,62610000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,一般行政,民政支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費33,674千元,較上年度增列工 友1人之退休退職給付等經費1,100千元。 2.基本行政工作維持費28,936千元,較上年 度增列補助地方政府辦理原住民族節慶活 動等經費342千元。" 2014,3703960200,43967000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,藝術展示表演及教育推廣業務,民政支出,2.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藝術展示表演業務經費34,439千元,較上 年度減列辦理輔導原住民族地區文化(物) 館展覽活動等經費5,747千元。 2.教育推廣業務經費9,528千元,較上年度 減列辦理推廣園區原住民族文化活動等經 費1,393千元。" 2014,3703969000,17846000,營建工程,行政院主管,文化園區管理局,一般建築及設備,民政支出,2.18.3.1, 2014,3703969800,500000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,第一預備金,民政支出,2.18.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3304010100,1765381000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,221,732千元,較上年度增 列公勞健保費及技工工友退休金等經費17 ,800千元。 2.基本行政工作維持費273,906千元,較上 年度減列青島三館及鎮江會館辦公室裝修 等經費2,201千元。 3.進修訓練經費6,845千元,與上年度同。 4.公共關係等秘書業務經費48,063千元,較 上年度增列大事記及同意權實錄印刷等經 費810千元。 5.資訊管理業務經費214,835千元,較上年 度減列資訊系統異地備援中心設備及多媒 體隨選視訊系統設備維護等經費12,688千 元。" 2014,3304010200,292725000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, 2014,3304010300,9542000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費3,900千元,與上年度同。 2.委員會議事經費5,642千元,較上年度減 列大陸地區旅費48千元。" 2014,3304010400,5380000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制諮詢業務經費3,730千元,較上年度 減列兩岸研究小組赴大陸地區研究、參訪 及交流活動經費200千元。 2.預算諮詢業務經費1,650千元,與上年度 同。" 2014,3304010500,42722000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.圖書管理經費37,172千元,較上年度減列 光碟及線上資料庫購置等經費645千元。 2.議政博物管理經費5,550千元,較上年度 減列議政史料影音光碟製作等經費19千元 。" 2014,3304010600,29067000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報行政經費13,617千元,較上年度增列 汰換委員研究會館有線電視纜線及公報紀 錄支援人員酬金等經費4,780千元。 2.文書印刷經費15,450千元,較上年度增列 購置印刷耗材等經費800千元。" 2014,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨(政)團 委員席次補助各黨(政)團運作所需經費,與 上年度同。" 2014,3304019000,31500000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, 2014,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 2014,3405010100,885700000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費518,555千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費10,657千元。 2.基本行政工作維持費37,118千元,較上年 度增列辦公廳室租金等1,780千元。 3.辦理司法行政業務經費130,475千元,較 上年度減列出國進修及辦理專題研究計畫 等經費12,051千元。 4.辦理電腦資訊作業經費199,552千元,較 上年度增列司法院暨所屬各機關辦理電腦 及週邊設備汰換等經費4,714千元。" 2014,3405011000,5569000,無細項,司法院主管,司法院,大法官議事業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數5,569千元,係辦理憲法及其 他法令解釋業務經費,較上年度減列購置法 律圖書等經費431千元。" 2014,3405011300,3524000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事行政及法案研修經費3,116千元 ,較上年度減列增進民事審判效能及推動 民事訴訟專業化等經費340千元。 2.捐助民間機構及團體經費408千元,較上 年度減列捐助全國公證人公會聯合會等經 費179千元。" 2014,3405011400,33057000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數33,057千元,係辦理刑事行政 及法案研修業務經費,較上年度增列推動刑 事訴訟制度審查出席費等1,547千元。" 2014,3405011500,6445000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費6,321 千元,較上年度減列辦理職務法庭相關業 務等經費717千元。 2.捐助民間機構及團體經費124千元,較上 年度減列捐助臺灣行政法學會經費7千元 。" 2014,3405011600,14819000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事行政與法案研修經費2,12 8千元,較上年度減列推動家事事件法相 關制度等經費1,213千元。 2.捐助民間機構及團體經費12,691千元,較 上年度增列補助民間團體設置駐法院家事 服務中心等經費11,517千元。" 2014,3405011700,13756000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研究改進司法制度業務經費11,719千 元,較上年度減列司法文物之蒐集及複製 等經費1,719千元。 2.捐助民間機構及團體經費2,037千元,較 上年度減列捐助兩岸法學學術交流等經費 107千元。" 2014,3405019000,143000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.8.1, 2014,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.9,仍照上年度預算數編列。 2014,6305011900,946867000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.10,"本年度預算數946,867千元,係捐助法律扶 助基金會經費,較上年度增列50,778千元。" 2014,7605011900,177868000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.11,"本年度預算數177,868千元,係司法官退休 退養給付經費,較上年度增列5,092千元。" 2014,3405050100,524777000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費494,218千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,870千元。 2.基本行政工作維持費13,590千元,較上年 度減列公務車輛租用等經費4,643千元。 3.辦理司法行政業務經費16,969千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費1,423千元 。" 2014,3405051000,6622000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,653千元,較上 年度增列電話費等210千元。 2.辦理刑事案件業務經費3,576千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費512千 元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 經費393千元,與上年度同。" 2014,3405059000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, 2014,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3405100100,173104000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費159,099千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 274千元。 2.基本行政工作維持費6,486千元,較上年 度減列公務車輛租用等經費125千元。 3.辦理司法行政業務經費7,519千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費850千元。" 2014,3405101000,3581000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,581千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列國內旅費等85千元 。" 2014,3405109000,343000,其他設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, 2014,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3405110100,319444000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費243,846千元,較上年度核實 減列人事費2,950千元。 2.基本行政工作維持費62,139千元,較上年 度增列水電費等4,878千元。 3.辦理司法行政業務經費13,459千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費3,910千元 。" 2014,3405111000,5787000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數5,787千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列辦理行政訴訟案件 鑑定等經費730千元。" 2014,3405118500,16985000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.4.3,"臺北高等行政法院興建辦公廳室計畫總經費 1,512,596千元,分年辦理,94至102年度已 編列1,334,089千元,本年度續編最後1年經 費16,985千元,較上年度減列285,377千元 。" 2014,3405119000,0,其他設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.4.1, 2014,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.5,仍照上年度預算數編列。 2014,3405120100,119415000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費106,441千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,810千元。 2.基本行政工作維持費7,107千元,較上年 度減列文康活動費等54千元。 3.辦理司法行政業務經費5,867千元,較上 年度減列國內旅費等346千元。" 2014,3405121000,2615000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數2,615千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列購置行政訴訟設備 等經費16千元。" 2014,3405129000,440000,其他設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, 2014,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3405130100,147843000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費130,389千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,520千元。 2.基本行政工作維持費9,414千元,較上年 度減列文康活動費等68千元。 3.辦理司法行政業務經費8,040千元,較上 年度減列國內旅費等631千元。" 2014,3405131000,4315000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數4,315千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列辦理行政訴訟案件 鑑定等經費318千元。" 2014,3405139000,534000,其他設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, 2014,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3405200100,93344000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費88,431千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費76 6千元。 2.基本行政工作維持費3,172千元,較上年 度減列文康活動費等42千元。 3.辦理司法行政業務經費1,741千元,較上 年度減列法袍製作費等40千元。" 2014,3405201000,1277000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理懲戒案件審議業務經費1,022千元, 較上年度減列購置懲戒設備等經費13千元 。 2.辦理懲戒案件調查業務經費255千元,與 上年度同。" 2014,3405209000,93000,其他設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, 2014,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3405250100,91871000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費51,871千元,較上年度核實減 列人事費6,483千元。 2.基本行政工作維持費30,360千元,較上年 度增列水電費等8,261千元。 3.辦理司法行政業務經費9,640千元,較上 年度增列設施及機械設備養護等經費4,92 4千元。" 2014,3405251000,59465000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研習業務53,203千元,較上年度增列 教育訓練學員住宿及膳食費等10,236千元 。 2.新增辦理法官研習進修之國際交流業務6, 262千元,係因應法官學院組織法新增辦 理法官國際研習及進修等經費。" 2014,3405258500,59984000,無細項,司法院主管,法官學院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.8.3,"法官學院興建辦公廳舍計畫總經費1,863,01 1千元,分年辦理,92至102年度已編列1,65 8,659千元,本年度續編最後1年經費59,984 千元,較上年度減列337,543千元。" 2014,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3405260100,195217000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費145,500千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 3,422千元。 2.基本行政工作維持費37,153千元,較上年 度減列公務車養護等經費116千元。 3.辦理司法行政業務經費12,564千元,較上 年度增列職務宿舍養護等經費3,001千元 。" 2014,3405261000,4595000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費1,396千元,較上 年度減列國內旅費等1,021千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,134千元,較上 年度減列國內旅費等1,404千元。 3.辦理行政訴訟業務經費2,065千元,較上 年度減列國內旅費等1,115千元。" 2014,3405269000,1377000,其他設備,司法院主管,智慧財產法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, 2014,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3405300100,1482416000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,338,262千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費21,752千元。 2.基本行政工作維持費37,121千元,較上年 度減列公務車輛租用等經費1,401千元。 3.辦理司法行政業務經費107,033千元,較 上年度減列辦公廳室養護等經費16,297千 元。" 2014,3405301000,38736000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,740千元,較上 年度減列國內旅費等784千元。 2.辦理刑事案件業務經費24,960千元,較上 年度減列國內旅費等2,586千元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 1,036千元,與上年度同。" 2014,3405301500,45036000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數45,036千元,係辦理刑事補償 經費,較上年度增列4,799千元。" 2014,3405308500,3300000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.10.4,"新建檔卷大樓暨法官職務宿舍計畫總經費44 4,800千元,分5年辦理,本年度編列第1年 經費3,300千元。" 2014,3405309000,26360000,營建工程,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.5.1, 2014,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3405310100,621474000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費595,008千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 12,288千元。 2.基本行政工作維持費13,260千元,較上年 度減列文康活動費等126千元。 3.辦理司法行政業務經費13,206千元,較上 年度減列國內旅費等486千元。" 2014,3405311000,16114000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費4,338千元,較上 年度減列國內旅費等287千元。 2.辦理刑事案件業務經費11,776千元,較上 年度減列國內旅費等1,736千元。" 2014,3405319000,360000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, 2014,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3405320100,385623000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費364,774千元,較上年度核實 減列人事費3,909千元。 2.基本行政工作維持費9,619千元,較上年 度減列文康活動費等30千元。 3.辦理司法行政業務經費11,230千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費912千元。" 2014,3405321000,11912000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,194千元,較上 年度減列調解委員報酬等經費119千元。 2.辦理刑事案件業務經費8,718千元,較上 年度減列國內旅費等188千元。" 2014,3405329000,6561000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, 2014,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3405330100,458856000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費432,172千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 1,055千元。 2.基本行政工作維持費14,741千元,較上年 度增列水電費等461千元。 3.辦理司法行政業務經費11,943千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費6,275千元 。" 2014,3405331000,17785000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,524千元,較上 年度減列調解委員報酬等經費200千元。 2.辦理刑事案件業務經費14,261千元,較上 年度減列刑事案件鑑定等經費340千元。" 2014,3405339000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, 2014,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3405340100,140138000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費130,155千元,較上年度核實 減列人事費5,561千元。 2.基本行政工作維持費5,198千元,較上年 度減列文康活動費等14千元。 3.辦理司法行政業務經費4,785千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費2,744千元 。" 2014,3405341000,7012000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,278千元,較上 年度減列調解委員報酬等經費121千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,734千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費707千 元。" 2014,3405349000,848000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, 2014,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3405410100,1413425000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,318,281千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費13,389千元。 2.基本行政工作維持費52,633千元,較上年 度減列公務車保險費等870千元。 3.辦理司法行政業務經費42,511千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費7,278千元 。" 2014,3405411000,99419000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費45,162千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費4,265 千元。 2.辦理刑事案件業務經費16,438千元,較上 年度減列國內旅費等4,479千元。 3.辦理民事執行業務經費34,024千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費11,273 千元。 4.辦理行政訴訟業務經費3,795千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費728千 元。" 2014,3405411200,10977000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費724千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費10,253 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費2,869千元。" 2014,3405411400,2512000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.15.4,"本年度預算數2,512千元,係辦理公證及提 存業務經費,較上年度減列國內旅費等342 千元。" 2014,3405419000,1668000,營建工程,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.5.1, 2014,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3405420100,626461000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費583,040千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 2,121千元。 2.基本行政工作維持費22,411千元,較上年 度減列影印機租金等365千元。 3.辦理司法行政業務經費21,010千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費7,474千元 。" 2014,3405421000,65408000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費25,288千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費4,394 千元。 2.辦理刑事案件業務經費17,404千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等1,346千元 。 3.辦理民事執行業務經費19,327千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費2,484 千元。 4.辦理行政訴訟業務經費3,389千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費589千 元。" 2014,3405421200,7710000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費439千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,271 千元,較上年度減列少年志工協助調查保 護業務等經費30千元。" 2014,3405421400,624000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.16.4,"本年度預算數624千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等136千 元。" 2014,3405429000,668000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.5.1, 2014,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3405430100,1102311000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費1,023,478千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費15,927千元。 2.基本行政工作維持費41,279千元,較上年 度減列文康活動費等371千元。 3.辦理司法行政業務經費37,554千元,較上 年度增列建物結構耐震評估及安全鑑定等 經費1,943千元。" 2014,3405431000,92432000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費40,311千元,較上 年度減列國內旅費等4,343千元。 2.辦理刑事案件業務經費25,271千元,較上 年度減列辦理刑事案件鑑定等經費600千 元。 3.辦理民事執行業務經費25,984千元,較上 年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費453千元。 4.辦理行政訴訟業務經費866千元,與上年 度同。" 2014,3405431200,8305000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,651千元, 與上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,654 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費1,640千元。" 2014,3405431400,637000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.17.4,"本年度預算數637千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等182千 元。" 2014,3405439000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.5.1, 2014,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3405470100,815740000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費758,907千元,較上年度核實 減列人事費14,393千元。 2.基本行政工作維持費30,098千元,較上年 度增列法官職務宿舍租金等經費1,766千 元。 3.辦理司法行政業務經費26,735千元,較上 年度減列建物結構耐震評估及安全鑑定等 經費2,339千元。" 2014,3405471000,80349000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費27,217千元,較上 年度減列國內旅費等1,041千元。 2.辦理刑事案件業務經費22,296千元,較上 年度減列國內旅費等1,936千元。 3.辦理民事執行業務經費29,734千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費2,967 千元。 4.辦理行政訴訟業務經費1,102千元,與上 年度同。" 2014,3405471200,14148000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年事件處理,司法支出,4.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費792千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費13,356 千元,較上年度減列國內旅費等154千元 。" 2014,3405471400,1222000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.18.4,"本年度預算數1,222千元,係辦理公證及提 存業務經費,較上年度減列國內旅費等212 千元。" 2014,3405478500,235173000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.5,"臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大 樓新興房屋建築計畫總經費3,416,731千元 ,分年辦理,97至102年度已編列25,603千 元,本年度續編235,173千元,較上年度增 列228,894千元。" 2014,3405479000,1273000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.6.1, 2014,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.7,仍照上年度預算數編列。 2014,3405480100,405161000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費380,654千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,423千元。 2.基本行政工作維持費11,501千元,較上年 度減列公務車輛租用等經費654千元。 3.辦理司法行政業務經費13,006千元,較上 年度減列聘用工讀生協助辦理法院行政業 務等經費528千元。" 2014,3405481000,33328000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,993千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費332千元。 2.辦理刑事案件業務經費11,281千元,較上 年度減列國內旅費等1,100千元。 3.辦理民事執行業務經費8,718千元,較上 年度減列國內旅費等820千元。 4.辦理行政訴訟業務經費336千元,與上年 度同。" 2014,3405481200,4902000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年事件處理,司法支出,4.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費288千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,614 千元,較上年度減列少年志工協助調查保 護業務等經費1千元。" 2014,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.19.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2014,3405488500,770000000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.19.5,"臺灣新竹地方法院遷建辦公大樓新興房屋建 築計畫總經費1,828,149千元,分6年辦理, 99至102年度已編列540,244千元,本年度續 編第5年經費770,000千元,較上年度增列37 1,770千元。" 2014,3405489000,4930000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.6.1, 2014,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.7,仍照上年度預算數編列。 2014,3405490100,281191000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費258,113千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 19,048千元。 2.基本行政工作維持費11,916千元,較上年 度減列職務宿舍租金等經費219千元。 3.辦理司法行政業務費11,162千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費415千元。" 2014,3405491000,23355000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,816千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費1,262千元 。 2.辦理刑事案件業務經費5,977千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費1,028 千元。 3.辦理民事執行業務經費7,502千元,較上 年度減列國內旅費等306千元。 4.辦理行政訴訟業務60千元,與上年度同。" 2014,3405491200,3940000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年事件處理,司法支出,4.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費171千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,769 千元,較上年度減列少年志工協助調查保 護業務等經費2千元。" 2014,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.20.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2014,3405499000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.5.1, 2014,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3405500100,1167198000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,100,870千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費892千元。 2.基本行政工作維持費32,465千元,較上年 度減列文康活動費等289千元。 3.辦理司法行政業務經費33,863千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費2,878千元 。" 2014,3405501000,102310000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費39,932千元,較上 年度減列辦理消費者債務清理等經費612 千元。 2.辦理刑事案件業務經費17,374千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費3,771 千元。 3.辦理民事執行業務經費44,474千元,較上 年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費4,775千元。 4.辦理行政訴訟業務經費530千元,較上年 度減列國內旅費等15千元。" 2014,3405501200,6523000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年事件處理,司法支出,4.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費740千元,較 上年度增列國內旅費等178千元。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,783 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費2,689千元。" 2014,3405501400,797000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.21.4,"本年度預算數797千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等747千 元。" 2014,3405509000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.5.1, 2014,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3405510100,272129000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費249,630千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 6,747千元。 2.基本行政工作維持費8,784千元,較上年 度減列文康活動費等31千元。 3.辦理司法行政業務經費13,715千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費1,827千元 。" 2014,3405511000,23758000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,853千元,較上 年度減列國內旅費等418千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,158千元,較上 年度減列國內旅費等157千元。 3.辦理民事執行業務經費9,507千元,較上 年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費209千元。 4.辦理行政訴訟業務經費240千元,較上年 度增列辦理公務送達郵資等經費35千元。" 2014,3405511200,4162000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年事件處理,司法支出,4.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費295千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,867 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費841千元。" 2014,3405511400,310000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.22.4,"本年度預算數310千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等197千 元。" 2014,3405519000,1344000,其他設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.5.1, 2014,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3405520100,509241000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費482,222千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 12,625千元。 2.基本行政工作維持費13,370千元,較上年 度增列水電費等863千元。 3.辦理司法行政業務經費13,649千元,較上 年度減列進駐新辦公大樓搬遷費等1,817 千元。" 2014,3405521000,45070000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,313千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費209千元。 2.辦理刑事案件業務經費8,691千元,較上 年度減列購置審判設備等經費629千元。 3.辦理民事執行業務經費18,763千元,較上 年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費389千元。 4.辦理行政訴訟業務經費4,303千元,與上 年度同。" 2014,3405521200,4104000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年事件處理,司法支出,4.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費103千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,001 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費489千元。" 2014,3405521400,453000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.23.4,"本年度預算數453千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2014,3405528500,800000000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.23.5,"臺灣彰化地方法院遷建辦公廳室及新建檔證 大樓工程計畫總經費2,200,911千元,分年 辦理,99至102年度已編列639,627千元,本 年度續編800,000千元,較上年度增列310,9 22千元。" 2014,3405529000,126000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.6.1, 2014,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.7,仍照上年度預算數編列。 2014,3405530100,341274000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費318,211千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 8,614千元。 2.基本行政工作維持費11,907千元,較上年 度減列文康活動費等120千元。 3.辦理司法行政業務經費11,156千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費1,328千元 。" 2014,3405531000,31019000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費10,823千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所辦理調 解業務等經費158千元。 2.辦理刑事案件業務經費7,414千元,較上 年度減列辦理刑事案件鑑定等經費234千 元。 3.辦理民事執行業務經費11,882千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費898千 元。 4.辦理行政訴訟業務經費900千元,與上年 度同。" 2014,3405531200,5420000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費38千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,382 千元,較上年度減列少年志工協助調查保 護業務等經費9千元。" 2014,3405531400,267000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.24.4,"本年度預算數267千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2014,3405539000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.5.1, 2014,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3405540100,401237000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費370,560千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 1,115千元。 2.基本行政工作維持費15,991千元,較上年 度減列文康活動費等9千元。 3.辦理司法行政業務經費14,686千元,較上 年度減列聘用工讀生協助辦理法院行政業 務等經費274千元。" 2014,3405541000,37390000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,582千元,較上 年度減列辦理消費者債務清理等經費105 千元。 2.辦理刑事案件業務經費11,685千元,較上 年度減列辦理刑事案件鑑定等經費570千 元。 3.辦理民事執行業務經費11,965千元,較上 年度減列國內旅費等733千元。 4.辦理行政訴訟業務經費158千元,與上年 度同。" 2014,3405541200,4221000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年事件處理,司法支出,4.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費432千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,789 千元,較上年度減列少年志工協助調查保 護業務等經費9千元。" 2014,3405541400,383000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.25.4,"本年度預算數383千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等170千 元。" 2014,3405549000,966000,其他設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.5.1, 2014,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3405560100,797721000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費732,486千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 36,658千元。 2.基本行政工作維持費34,410千元,較上年 度減列文康活動費等537千元。 3.辦理司法行政業務經費30,825千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費1,642千元 。" 2014,3405561000,83333000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費31,866千元,較上 年度減列特約通譯報酬等經費1,636千元 。 2.辦理刑事案件業務經費16,679千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費826千 元。 3.辦理民事執行業務經費34,675千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費2,771 千元。 4.辦理行政訴訟業務經費113千元,與上年 度同。" 2014,3405561200,8386000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年事件處理,司法支出,4.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費373千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,013 千元,與上年度同。" 2014,3405561400,887000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.26.4,"本年度預算數887千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2014,3405569000,55670000,營建工程,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.5.1, 2014,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3405580100,1159196000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,067,511千元,較上年度核 實減列人事費7,030千元。 2.基本行政工作維持費51,273千元,較上年 度減列公務車輛租用等經費2,133千元。 3.辦理司法行政業務經費40,412千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費4,276千元 。" 2014,3405581000,128744000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費58,809千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費5,719 千元。 2.辦理刑事案件業務經費34,135千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費4,157 千元。 3.辦理民事執行業務經費35,338千元,較上 年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費75千元。 4.辦理行政訴訟業務經費462千元,與上年 度同。" 2014,3405581400,1094000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.27.3,"本年度預算數1,094千元,係辦理公證及提 存業務經費,較上年度減列國內旅費等500 千元。" 2014,3405588500,838000000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.27.4,"籌建臺灣鳳山地方法院辦公廳舍計畫總經費 2,332,718千元,分年辦理,92至102年度已 編列860,941千元,本年度續編838,000千元 ,較上年度增列380,354千元。" 2014,3405589000,5563000,其他設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.5.1, 2014,3405589800,791000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3405590100,441949000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費413,885千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 19,312千元。 2.基本行政工作維持費15,325千元,較上年 度減列文康活動費等91千元。 3.辦理司法行政業務經費12,739千元,較上 年度減列購置影印機耗材等經費287千元 。" 2014,3405591000,42396000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費15,154千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費1,125 千元。 2.辦理刑事案件業務經費7,387千元,較上 年度減列購置審判設備等經費203千元。 3.辦理民事執行業務經費19,486千元,較上 年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經 費1,351千元。 4.辦理行政訴訟業務經費369千元,較上年 度減列國內旅費等6千元。" 2014,3405591200,6838000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.28.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,139千元, 較上年度減列國內旅費等7千元。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,699 千元,較上年度減列國內旅費等75千元。" 2014,3405591400,323000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.28.4,"本年度預算數323千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等113千 元。" 2014,3405598500,0,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.28.5,"上年度臺灣屏東地方法院民事庭辦公大樓增 建第三、四層及新建檔案大樓工程預算業已 編竣,所列18,931千元如數減列。" 2014,3405599000,668000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.6.1, 2014,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.7,仍照上年度預算數編列。 2014,3405600100,199799000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費183,389千元,較上年度核實 減列人事費3,643千元。 2.基本行政工作維持費7,159千元,較上年 度減列文康活動費等11千元。 3.辦理司法行政業務經費9,251千元,較上 年度增列建物結構耐震評估及安全鑑定等 經費1,598千元。" 2014,3405601000,12704000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,765千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所辦理調 解業務等經費47千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,132千元,較上 年度減列辦理刑事案件鑑定等經費365千 元。 3.辦理民事執行業務經費4,590千元,較上 年度減列國內旅費等371千元。 4.辦理行政訴訟業務經費217千元,與上年 度同。" 2014,3405601200,3940000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費68千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,872 千元,與上年度同。" 2014,3405601400,213000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.29.4,"本年度預算數213千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2014,3405609000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.5.1, 2014,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3405610100,249291000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費231,504千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費16,023千元。 2.基本行政工作維持費9,472千元,較上年 度減列文康活動費等80千元。 3.辦理司法行政業務經費8,315千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費1,241千元 。" 2014,3405611000,18647000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費6,323千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費1,085 千元。 2.辦理刑事案件業務經費5,788千元,較上 年度減列刑事案件鑑定等經費427千元。 3.辦理民事執行業務經費5,551千元,較上 年度減列國內旅費等846千元。 4.辦理行政訴訟業務經費985千元,與上年 度同。" 2014,3405611200,7981000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年事件處理,司法支出,4.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,009千元, 與上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,972 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費481千元。" 2014,3405611400,155000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.30.4,"本年度預算數155千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等97千元 。" 2014,3405619000,2558000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.5.1, 2014,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3405620100,239789000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費219,787千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,271千元。 2.基本行政工作維持費10,426千元,較上年 度減列文康活動費等89千元。 3.辦理司法行政業務經費9,576千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費962千元。" 2014,3405621000,19338000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費7,451千元,較上 年度減列國內旅費等359千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,847千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費540千 元。 3.辦理民事執行業務經費6,656千元,較上 年度減列國內旅費等312千元。 4.辦理行政訴訟業務經費384千元,與上年 度同。" 2014,3405621200,3554000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年事件處理,司法支出,4.31.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費247千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,307 千元,較上年度減列少年志工協助調查保 護業務等經費8千元。" 2014,3405621400,100000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.31.4,"本年度預算數100千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2014,3405629000,3577000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.5.1, 2014,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3405630100,282419000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費254,383千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,673千元。 2.基本行政工作維持費12,089千元,較上年 度減列公務車油料等經費234千元。 3.辦理司法行政業務經費15,947千元,較上 年度增列污水下水道管線新建工程等經費 4,322千元。" 2014,3405631000,24557000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,330千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費699千 元。 2.辦理刑事案件業務經費7,687千元,較上 年度減列辦理刑事案件鑑定等經費235千 元。 3.辦理民事執行業務經費7,392千元,較上 年度減列國內旅費等663千元。 4.辦理行政訴訟業務經費148千元,較上年 度增列行政訴訟案件鑑定等經費20千元。" 2014,3405631200,3469000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年事件處理,司法支出,4.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費76千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,393 千元,較上年度減列國內旅費等58千元。" 2014,3405631400,176000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.32.4,"本年度預算數176千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2014,3405639000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.5.1, 2014,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3405640100,107512000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費94,187千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費5, 359千元。 2.基本行政工作維持費7,552千元,較上年 度減列辦公廳舍維護費等95千元。 3.辦理司法行政業務經費5,773千元,較上 年度增列設施及機械設備養護等經費1千 元。" 2014,3405641000,4610000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,241千元,較上 年度增列購置法律圖書等經費28千元。 2.辦理刑事案件業務經費978千元,較上年 度減列國內旅費等278千元。 3.辦理民事執行業務經費1,321千元,較上 年度減列國內旅費等79千元。 4.辦理行政訴訟業務經費70千元,與上年度 同。" 2014,3405641200,576000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年事件處理,司法支出,4.33.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費51千元,較上 年度減列印製資料書表等經費14千元。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費525千 元,較上年度減列少年志工協助調查保護 業務等經費2千元。" 2014,3405641400,154000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.33.4,"本年度預算數154千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等91千元 。" 2014,3405649000,236000,其他設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.5.1, 2014,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3405800100,220884000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費198,916千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 5,895千元。 2.基本行政工作維持費12,120千元,較上年 度減列文康活動費等68千元。 3.辦理司法行政業務經費9,848千元,較上 年度增列辦理志工誤餐及訓練教材等經費 729千元。" 2014,3405801000,8384000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數8,384千元,係辦理民事事件 業務經費,較上年度減列通訊費等868千元 。" 2014,3405801200,18135000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,少年事件處理,司法支出,4.34.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費4,743千元, 較上年度減列國內旅費等1,480千元。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費13,392 千元,較上年度減列辦理少年安置、處分 或治療等經費2,461千元。" 2014,3405809000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.4.1, 2014,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.34.5,仍照上年度預算數編列。 2014,3405900100,25390000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費22,880千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費20 0千元。 2.基本行政工作維持費965千元,較上年度 減列法官職務宿舍租金等經費118千元。 3.辦理司法行政業務經費1,545千元,較上 年度減列國內旅費等38千元。" 2014,3405901000,1367000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費207千元,較上年 度減列特約通譯報酬等經費26千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,160千元,較上 年度減列國內旅費等56千元。" 2014,3405909000,65000,其他設備,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, 2014,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3405910100,77981000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費71,964千元,較上年度核實減 列人事費1,066千元。 2.基本行政工作維持費2,931千元,較上年 度減列文康活動費等11千元。 3.辦理司法行政業務經費3,086千元,較上 年度減列設施及機械設備養護等經費34千 元。" 2014,3405911000,3201000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費942千元,較上年 度減列特約通譯報酬等經費31千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,617千元,較上 年度減列國內旅費等42千元。 3.辦理民事執行業務經費526千元,與上年 度同。 4.辦理行政訴訟業務經費116千元,與上年 度同。" 2014,3405911200,886000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年事件處理,司法支出,4.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費198千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費688千 元,較上年度減列少年志工協助調查保護 業務等經費3千元。" 2014,3405911400,92000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.36.4,"本年度預算數92千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2014,3405919000,126000,交通及運輸設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.36.5.1, 2014,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.36.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3405930100,23436000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費19,816千元,較上年度核實減 列人事費243千元。 2.基本行政工作維持費1,122千元,較上年 度增列水電費等32千元。 3.辦理司法行政業務經費2,498千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費643千元。" 2014,3405931000,813000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費324千元,較上年 度減列特約通譯報酬等經費41千元。 2.辦理刑事案件業務經費374千元,較上年 度減列國內旅費等134千元。 3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 同。 4.辦理行政訴訟業務經費34千元,與上年度 同。" 2014,3405931200,171000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年事件處理,司法支出,4.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費86千元,較上 年度減列國內旅費等30千元。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費85千元 ,與上年度同。" 2014,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.37.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2014,3405939000,61000,其他設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.5.1, 2014,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3506010100,332531000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費277,204千元,較上年度核實 減列人事費2,504千元。 2.基本行政工作維持費43,961千元,較上年 度增列辦理玉衡樓1至3樓結構補強及傳賢 樓增設120噸冰水主機等經費5,308千元。 3.資訊業務經費11,366千元,較上年度減列 汰換電腦設備等經費502千元。" 2014,3506011200,3562000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考銓議事業務經費1,141千元,較上年度 減列購置文具用品耗材等經費99千元。 2.考銓業務考察經費2,421千元,較上年度 減列國內考察參訪等經費265千元。" 2014,3506011300,1327000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制作業及法規編印經費638千元,較上 年度減列購置文具用品耗材等經費101千 元。 2.訴願審議及督導經費689千元,較上年度 減列會議資料印製費等106千元。" 2014,3506011400,12241000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 費2,887千元,較上年度增列郵資及文件 印刷等經費401千元。 2.考銓施政業務審查及督導經費1,521千元 ,較上年度減列購置耗材及通訊費等139 千元。 3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費3,605 千元,較上年度減列印製考試院公報等經 費313千元。 4.考試及格人員聯繫及施政成果宣導經費1, 112千元,較上年度減列會議資料印製費 等97千元。 5.考銓研究發展經費2,110千元,較上年度 減列文官制度委託研究經費等523千元。 6.國際文官制度學術交流經費1,006千元, 較上年度減列稿費及授課講座鐘點費等88 千元。" 2014,3506019000,710000,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, 2014,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3506100100,287171000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費266,467千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費20,704千元,較上年 度減列辦理國家考場廁所更新工程等經費 2,834千元。" 2014,3506101400,11063000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, 2014,3506109000,63000,交通及運輸設備,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.3.1, 2014,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3506200100,374307000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費329,918千元,較上年度核實 減列人事費3,333千元。 2.基本行政工作維持費22,511千元 ,較上 年度減列辦理污水排水管連接市公共污水 下水道工程等經費3,852千元。 3.資訊系統之使用及管理經費21,878千元, 較上年度增列公文暨檔案管理資訊系統更 新等經費2,219千元。" 2014,3506200200,7834000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動人事法制及銓敘行政業務經費1,661 千元,較上年度減列法規編印等經費687 千元。 2.人事法制、管理及銓敘業務經費6,173千 元,較上年度減列法制巡迴宣導等經費87 0千元。" 2014,3506209800,776000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.3,仍照上年度預算數編列。 2014,6106200300,215187000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員保險管理及監理業務經費1,545 千元,較上年度增列公保業務宣導等經費 34千元。 2.補助公教人員保險事務經費213,642千元 ,與上年度同。" 2014,6306205800,21451000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.5,"本年度預算數21,451千元,係對早期退休公 教人員生活特別困難者每年三節發給照護金 ,較上年度減列7,374千元。" 2014,7606205300,23479037000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員退休給付經費22,572,611千元, 較上年度增列退休給付2,096,871千元。 2.公務人員撫卹給付經費412,200千元,與 上年度同。 3.公務人員殮葬補助經費34,820千元,與上 年度同。 4.政務人員退職酬勞金給付經費396,841千 元,較上年度減列退職酬勞金6,011千元 。 5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金經費17 ,997千元,與上年度同。 6.撥補政務人員退撫基金不足經費44,568千 元,較上年度減列3,584千元。" 2014,7706200600,1867000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.7.1, 2014,3506300100,139155000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費127,549千元,較上年度增列 職員3人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費5,800千元。 2.基本行政工作維持費11,606千元,較上年 度增列玉衡樓牆面修復等經費1千元。" 2014,3506301100,2813000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, 2014,3506309000,710000,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般建築及設備,考試支出,5.4.3.1, 2014,3506309800,1018000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3506400100,99849000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費74,801千元,較上年度增列職 員1人之人事費及保險等經費2,000千元。 2.基本行政工作維持費15,685千元,較上年 度減列通訊費及購置物品等經費680千元 。 3.資訊管理業務經費9,363千元,較上年度 減列資訊維護等經費817千元。" 2014,3506401100,158056000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員考試錄取人員訓練經費93,971千 元,較上年度增列辦理高普初考及地方特 考錄取人員訓練等經費49,233千元。 2.公務人員晉升官等訓練經費49,386千元, 較上年度減列辦理薦任晉升簡任官等、委 任晉升薦任官等及警佐晉升警正官等訓練 等經費4,770千元。 3.國內外公務人員培訓之交流合作經費5,46 7千元,較上年度減列辦理國際人士研習 班等經費610千元。 4.公務人員終身學習經費4,111千元,較上 年度減列購置物品等經費357千元。 5.高階公務人員訓練經費848千元,較上年 度減列辦理高階文官培訓教學活動等經費 74千元。 6.公務人員行政中立訓練經費765千元,較 上年度減列講座鐘點費等67千元。 7.追求卓越強化文官培訓功能計畫經費3,50 8千元,較上年度減列專家學者出席費等2 87千元。" 2014,3506401200,64278000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費23,291千元,較上年度核實減 列人事費900千元。 2.基本行政工作維持費5,755千元,較上年 度減列購置雜項設備等經費4,511千元。 3.資訊管理業務經費1,879千元,較上年度 減列購置物品及資訊軟硬體設備等經費22 2千元。 4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費20,8 32千元,較上年度增列辦理高普初等考試 錄取人員訓練等經費1,000千元。 5.中區公務人員晉升官等訓練經費7,061千 元,較上年度增列辦理委任晉升薦任官等 訓練經費906千元。 6.新增中區培訓中心建物結構補強修繕工程 等經費5,460千元。" 2014,3506409000,2900000,營建工程,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般建築及設備,考試支出,5.5.4.1, 2014,3506409800,422000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,7706500100,38389000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費34,855千元,較上年度核實減 列人事費400千元。 2.基本行政工作維持費3,534千元,較上年 度增列購置資訊軟硬體設備等經費181千 元。" 2014,7706502100,2504000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數2,504千元,係辦理退撫基金 監理業務所需經費,較上年度增列54千元。" 2014,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 2014,7606605300,740000000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.7.1,"本年度預算數740,000千元,係退撫基金運 用收益未達法定收益,依法由國庫撥補之經 費,與上年度同。" 2014,7706600100,110661000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費101,749千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,696千元。 2.基本行政工作維持費8,912千元,較上年 度減列購置文具用品耗材、郵資及勞力事 務委外等經費1,136千元。" 2014,7706600600,24979000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金收支及保管之規劃經費24,623千元, 較上年度減列購置文具用品耗材及國內外 委託經營評選審查等經費958千元,增列 建置符合國際財務報導準則(IFRS)之財務 會計資訊系統經費5,421千元,計淨增4,4 63千元。 2.基金收繳及退撫給與之撥付經費356千元 ,較上年度減列國內出差旅費等47千元。" 2014,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3607010100,658414000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費604,785千元,較上年度增列 退職勳績給與等經費442千元。 2.基本行政工作維持費38,195千元,較上年 度增列購置辦公用品等經費10千元。 3.資訊管理經費15,434千元,較上年度增列 資訊系統維護費247千元。" 2014,3607010300,8000000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.議事行政經費5,206千元,較上年度減列 雜項費用等355千元。 2.國際監察事務活動經費2,794千元,較上 年度減列場地及雜項費用等經費146千元 。" 2014,3607010900,21741000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查巡察業務經費20,206千元,與上年度 同。 2.委員國外考察經費1,535千元,與上年度 同。" 2014,3607011200,9474000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公職人員財產申報經費7,223千元,與上 年度同。 2.政治獻金申報經費1,952千元,較上年度 增列宣導資料印製等經費476千元。 3.利益衝突及遊說經費299千元,與上年度 同。" 2014,3607019000,8378000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, 2014,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 2014,3607100100,950223000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費903,633千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費39,388千元,較上年 度減列文康活動費等633千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費7, 202千元,較上年度增列桃園縣審計室改 制設備購置費等2,930千元。" 2014,3607101000,31523000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央政府審計工作經費28,711千元,與上 年度同。 2.審計訓練經費2,812千元,與上年度同。" 2014,3607102000,10828000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數10,828千元,係各縣市地方審 計工作經費,與上年度同。" 2014,3607109000,84589000,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, 2014,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 2014,3607600100,67549000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費64,662千元,較上年度核實減 列人事費105千元。 2.基本行政工作維持費2,637千元,較上年 度減列文康活動費等158千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費25 0千元,較上年度增列購置資訊軟體設備 等經費90千元。" 2014,3607601000,2135000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數2,135千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2014,3607609800,136000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 2014,3607620100,53657000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費51,347千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費1,453千元,較上年 度減列購置辦公用品等經費176千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費85 7千元,較上年度增列辦公廳舍整修等經 費747千元。" 2014,3607621000,2049000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數2,049千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2014,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3607640100,54911000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費52,497千元,較上年度核實減 列人事費69千元。 2.基本行政工作維持費1,868千元,較上年 度減列文康活動費等75千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費54 6千元,較上年度減列汰換機械設備等經 費2,564千元。" 2014,3607641000,1598000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數1,598千元,係執行審計工作 所需經費,較上年度減列差旅費66千元。" 2014,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3607660100,56910000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費52,823千元,較上年度核實減 列人事費2,270千元。 2.基本行政工作維持費2,056千元,較上年 度減列通訊費等81千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費2, 031千元,較上年度減列辦公廳舍修繕等 經費42千元。" 2014,3607661000,1816000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,816千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2014,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3607700100,73340000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費69,664千元,較上年度核實減 列人事費147千元。 2.基本行政工作維持費3,390千元,較上年 度減列辦公器具養護費等118千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費28 6千元,較上年度增列汰購電腦設備等經 費41千元。" 2014,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,538千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2014,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3708010100,892096000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費811,276千元,較上年度核實 減列人事費1,500千元。 2.基本行政工作維持費67,102千元,較上年 度減列通訊、資訊服務、其他業務租金、 設備採購及退休退職人員慰問金等經費5, 343千元,增列書面公文收文登錄及掃描 影像建檔服務經費680千元,計淨減4,663 千元。 3.統計業務專案計畫經費6,502千元,較上 年度增列辦理內政統計各項調查等經費55 千元。 4.綜合規劃業務專案計畫7,216千元,較上 年度減列研究發展、管制考核、動員會報 、國會及新聞聯繫等經費410千元。" 2014,3708011000,1311293000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方自治督導經費2,720千元,較上年度 減列行政區劃與跨域合作宣導作業等經費 1,303千元。 2.公民參政暨政黨政治經費1,100千元,較 上年度減列公民投票、政治獻金與遊說規 範等相關法制之規劃及補助學校機關團體 辦理相關議題學術研討會等經費1,373千 元,增列辦理政治獻金宣導工作等經費1, 000千元,計淨減373千元。 3.加強推廣實踐禮儀規範經費367,168千元 ,較上年度減列補助法人團體及辦理禮制 研究等經費3,673千元,增列祭孔文化交 流等經費58,611千元,計淨增54,938千元 。 4.政黨審議業務經費760千元,較上年度增 列辦理審議事項所需通訊及交通等行政作 業經費136千元。 5.宗教事務推動與發展經費14,116千元,較 上年度減列補助宗教團體及學術機構等經 費2,900千元,增列辦理宗教文化創意沃 土計畫、捐助921與1022地震受災寺廟教 堂重建及修復專案貸款利息補貼等經費5, 153千元,計淨增2,253千元。 6.地方行政工作經費813,541千元,較上年 度增列317,224千元,包括: (1)督導地方行政業務、辦理地方自治人 員培訓、推動公共造產及調解行政業務 等經費4,609千元,較上年度減列814千 元。 (2)補助鄉鎮市辦理公共造產及鄉鎮市調 解獎勵金等經費24,091千元,較上年度 減列4,251千元。 (3)健全地方發展均衡基礎建設計畫總經 費2,000,000千元,分4年辦理,102年 度已編列462,552千元,本年度續編第2 年經費490,000千元,較上年度增列27, 448千元。 (4)新增補助高雄市政府鳳山行政中心新 建大樓工程計畫164,841千元。 (5)新增補助屏東縣政府行政中心增建工 程總經費241,676千元,分2年辦理,本 年度編列第1年經費120,000千元。 (6)新增補助連江縣政府聯合辦公大樓興 建計畫總經費132,191千元,分3年辦理 ,本年度編列第1年經費10,000千元。 7.殯葬管理經費79,384千元,較上年度減列 23,682千元,包括: (1)辦理殯葬管理業務宣導及殯葬業務評 鑑等經費2,478千元,較上年度減列1,2 18千元。 (2)殯葬設施示範計畫第3期計畫總經費48 0,210千元,分4年辦理,102年度已編 列99,370千元,本年度續編第2年經費7 6,906千元,較上年度減列22,464千元 。 8.協助民間各界辦理國家重大慶典32,504千 元,較上年度增列4,300千元。" 2014,3708011500,48180000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導改進戶籍行政、加強改進國籍行政及 辦理戶籍人口統計等經費4,576千元,與 上年度同。 2.推行人口政策經費2,731千元,較上年度 減列人口政策宣導活動等經費1,488千元 ,增列人口政策研究經費523千元,計淨 減965千元。 3.戶役政資訊作業及管理經費38,779千元, 較上年度減列全國戶役政資訊系統軟體維 護等經費15,966千元。 4.戶政人員之培訓經費2,094千元,較上年 度增列戶政人員培訓經費687千元。 5.上年度強化戶役政資訊系統與應用推廣計 畫預算業已編竣,所列94,542千元如數減 列。" 2014,3708012500,199469000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, 2014,3708012700,972438000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費476,292千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費24,386千元。 2.基本行政工作維持費4,631千元,較上年 度減列辦理國土測繪中心研考及管理等經 費1,605千元。 3.地籍圖重測計畫總經費3,039,009千元, 分9年辦理,95至102年度已編列2,780,35 6千元,本年度續編最後1年經費258,653 千元,較上年度減列20,397千元。 4.測繪控制點管理維護經費7,954千元,較 上年度減列國內旅費等4,025千元。 5.資料供應及受託測量經費16,661千元,較 上年度減列國內旅費等239千元。 6.測繪資訊與技術管理應用經費630千元, 較上年度減列資訊服務等經費500千元。 7.測繪科技發展計畫經費21,454千元,較上 年度減列一般事務費等659千元,增列機 械設備等經費1,581千元,計淨增922千元 。 8.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- 土地測量總經費2,192,182千元,分10年 辦理,95至102年度已編列928,807千元, 本年度續編第9年經費177,879千元,較上 年度增列93,517千元。 9.基本測量及圖資測製實施計畫-土地測量 總經費265,952千元,分5年辦理,100至1 02年度已編列33,151千元,本年度續編第 4年經費8,284千元,較上年度減列17千元 。" 2014,3708012800,150718000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費121,853千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費3,772千元,較上年 度減列其他業務租金及辦公廳舍整修等經 費3,370千元,增列辦公用品、印刷及國 內旅費等591千元,計淨減2,779千元。 3.規劃設計監工業務經費6,672千元,較上 年度減列水電、其他業務租金及軟體購置 等經費1,531千元,增列通訊及雜項設備 等經費498千元,計淨減1,033千元。 4.農村社區土地重劃示範計畫總經費486,14 0千元,分6年辦理,98至102年度已編列4 67,719千元,本年度續編最後1年經費18, 421千元,較上年度減列2,154千元。" 2014,3708013000,208644000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃及推動辦公室自動化作業經費38,002 千元,較上年度減列汰換電腦及網路周邊 設備等經費3,634千元,增列辦公室行政 資源作業等經費443千元,計淨減3,191千 元。 2.自然人憑證創新應用服務推廣計畫總經費 390,600千元,分5年辦理,101至102年度 已編列113,100千元,本年度續編第3年經 費50,000千元,較上年度減列18,100千元 。 3.行政資訊系統開發及維護處理經費18,366 千元,較上年度減列建置維護線上簽核公 文管理資訊系統等經費3,065千元,增列 單一窗口服務專線電話業務推動及新增建 築管理智慧化服務計畫等經費4,485千元 ,計淨增1,420千元。 4.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- 內政資訊業務總經費5,561,672千元,分1 0年辦理,95至102年度已編列1,831,310 千元,本年度續編第9年經費102,276千元 ,較上年度減列62,441千元。" 2014,3708019000,1766000,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.8.1, 2014,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.9,仍照上年度預算數編列。 2014,6108013700,26523679000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農民保險業務經費26,520,564千元,較上 年度減列補助農民參加農民健康保險等經 費101,497千元及全民健康保險經費2,217 ,231千元,增列彌補農民健康保險虧損40 0,000千元,計淨減1,918,728千元。 2.農民保險監理業務經費3,115千元,較上 年度增列辦理農民健康保險費率精算及財 務評估委託研究案等經費1,644千元。" 2014,6308013500,33052000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 費14,453千元,較上年度減列補助社會團 體辦理災害救助、節慶、活動及獎勵績優 團體等經費計3,292千元。 2.健全職業團體組織經費3,589千元,較上 年度減列補助職業團體推展工作等經費41 3千元。 3.健全合作社場組織經費5,721千元,較上 年度減列補助合作社場充實營運設備等經 費570千元。 4.強化合作事業輔導經費9,289千元,較上 年度減列座談會及研討會等經費917千元 。" 2014,5608112000,206757000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 46,602千元,較上年度減列推動國家公園 保護區系統友善環境實質建設計畫等經費 20,569千元。 2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 8,926千元,較上年度減列3,994千元,包 括: (1)國家公園生物多樣性地理資訊系統暨 資料庫建置計畫總經費49,938千元,分 8年辦理,97至102年度已編列37,538千 元,本年度續編第7年經費5,600千元, 與上年度同。 (2)辦理智慧生態計畫經費3,326千元,較 上年度減列3,994千元。 3.都會公園管理與維護經費50,601千元,較 上年度增列高雄及台中都會公園公共設施 維護等經費1,294千元。 4.健全國家公園保護區系統之資源調查及經 營管理計畫經費5,379千元,較上年度減 列辦理一般行政及保育研究作業等經費3, 001千元。 5.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計 畫經費95,249千元,較上年度增列辦理各 項服務設施整建維護等經費920千元。" 2014,5608113000,283933000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, 2014,5708110100,1008912000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費933,825千元,較上年度核實 減列人事費4,401千元。 2.基本行政工作維持費47,419千元,較上年 度減列一般行政事務等經費509千元。 3.營建資訊系統開發管理與維護經費27,668 千元,較上年度淨增10,568千元,包括: (1)辦理營建資訊系統開發管理與維護經 費16,583千元,較上年度減列517千元 。 (2)新增建築管理智慧化服務計畫經費11, 085千元。" 2014,5708111000,2359974000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 擬審議、規劃管理經費56,745千元,較上 年度淨減43,954千元,包括: (1)海岸復育及景觀改善示範計畫總經費3 43,889千元,分6年辦理,98至102年度 已編列314,989千元,本年度續編最後1 年經費28,900千元,較上年度增列4,60 1千元。 (2)研擬國土、區域發展政策與土資場及 營建餘土資訊等經費27,845千元,較上 年度增列配合研析土地使用管制機制調 整及計畫擬訂作業等經費7,945千元。 (3)上年度推動直轄市、縣(市)政府擬定 區域計畫方案預算業已編竣,所列46,6 00千元如數減列。 (4)上年度國家地理資訊系統建置及推動 十年計畫-國土利用監測計畫預算業已 編竣,所列9,900千元如數減列。 2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 建設經費2,747千元,較上年度減列208千 元。 3.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開 發經理業輔導管理經費11,418千元,較上 年度減列辦理台灣地區住宅需求動向調查 等經費524千元。 4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 作經費37,058千元,較上年度淨增543千 元,包括: (1)辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維 護、諮詢、操作訓練及系統開發工作等 經費7,058千元,較上年度減列532千元 。 (2)智慧綠建築推動方案總經費120,000千 元,分4年辦理,101至102年度已編列5 8,875千元,本年度續編第3年經費30,0 00千元,較上年度增列1,075千元。 5.辦理建築師管理與輔導工作計畫經費7,38 6千元,較上年度減列加強建築師管理工 作等經費556千元。 6.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 管理經費23,202千元,較上年度減列1,74 6千元,包括: (1)建築物實施耐震能力評估及補強方案 經費18,909千元,較上年度減列1,421 千元。 (2)推動公寓大廈及社區管理維護等經費4 ,293千元,較上年度減列325千元。 7.推動市區道路管理及辦理公共設施保留地 等經費2,168千元,較上年度減列161千元 。 8.辦理共同管道及建設下水道等業務管理經 費49,734千元,較上年度淨減283千元, 包括: (1)國家地理資訊系統建置及推動十年計 畫-公共設施管線資料管理供應系統計 畫總經費485,650千元,分10年辦理,9 5至102年度已編列200,395千元,本年 度續編第9年經費47,254千元,較上年 度減列96千元。 (2)辦理共同管道及建設下水道等業務管 理經費2,480千元,較上年度減列187千 元。 9.辦理振興建築投資業措施減輕購屋者利息 負擔經費1,383,602千元,較上年度減列3 44,517千元,包括: (1)辦理振興建築投資業措施補貼利息139 ,034千元,較上年度減列37,712千元。 (2)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 息補貼1,573千元,較上年度減列233千 元。 (3)辦理三三三安家專案青年購屋貸款利 息補貼43,525千元,較上年度減列43,9 91千元。 (4)辦理健全房地產市場措施購屋貸款利 息補貼1,194,352千元,較上年度減列2 62,299千元。 (5)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 人負擔之利息差額619千元,較上年度 減列282千元。 (6)辦理莫拉克颱風受災戶住宅補貼方案4 ,499千元,與上年度同。 10.辦理都市計畫與營建行政經費25,840千 元,較上年度減列加強營造業輔導及改進 工作等經費1,945千元。 11.城鎮風貌型塑整體計畫-城鎮風貌型塑計 畫總經費7,000,000千元,分4年辦理,10 2年度已編列1,405,331千元,本年度續編 第2年經費760,074千元,較上年度減列64 5,257千元。 12.上年度新北市新莊副都心設立中央合署 辦公大樓預算業已編竣,所列1,288,604 千元如數減列。" 2014,5708112100,269124000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費104,187千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費9,765千元,較上年 度減列水電及資訊設備等經費2,139千元 。 3.城鄉發展經費10,169千元,較上年度增列 委託辦理全國國土計畫、都會區域及特定 區域相關課題研擬作業等經費583千元。 4.區域規劃經費19,535千元,較上年度減列 辦理東部永續發展綱要計畫經費77,411千 元,增列花東地區永續發展策略計畫經費 19,535千元,計淨減57,876千元。 5.國家重要濕地保育計畫總經費752,200千 元,分6年辦理,100至102年度已編列203 ,833千元,本年度續編第4年經費69,691 千元,較上年度減列24,672千元。 6.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- 土地使用分區及國土規劃資料庫建置與擴 充總經費113,524千元,分10年辦理,95 至102年度已編列47,430千元,本年度續 編第9年經費9,576千元,較上年度減列13 0千元。 7.新增都市計畫書圖重製暨整合應用計畫總 經費899,120千元,分10年辦理,本年度 編列第1年經費46,201千元。 8.上年度辦理辦公廳舍耐震補強修繕工程預 算業已編竣,所列5,000千元如數減列。" 2014,5708119000,9000000,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.6.1, 2014,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.7,仍照上年度預算數編列。 2014,5808115500,7979505000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路) 總經費59,736,507千元,分6年辦理,98 至102年度已編列53,483,411千元,本年 度續編最後1年經費6,253,096千元,較上 年度增列256,188千元。 2.市區道路建設發展及研究考核經費14,501 千元,較上年度減列1,091千元。 3.城鎮風貌型塑整體計畫-市區道路人本環 境建設計畫總經費5,600,000千元,分4年 辦理,102年度已編列1,137,400千元,本 年度續編第2年經費1,703,358千元,較上 年度增列565,958千元。 4.歸墊航港建設基金墊付興建重陽大橋、永 福橋及福和橋之銀行貸款本息8,550千元 ,與上年度同。" 2014,7108114000,11376172000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.污水下水道第四期建設計畫總經費82,210 ,988千元,分6年辦理,98至102年度已編 列70,841,085千元,本年度續編最後1年 經費11,369,903千元,較上年度增列755, 833千元。 2.推動下水道工程作業經費6,269千元,較 上年度增列進駐新莊副都心所需管理費5, 188千元。" 2014,3708210100,15415500000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,民政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,337,113千元,較上年度核 實減列人事費252千元。 2.基本行政工作維持費78,387千元,較上年 度減列員工文康活動費、辦公器具養護、 中央空調系統與各項設施保養及維修等經 費951千元,增列警政署辦公用地租金及 公務車輛油料等經費5,930千元,計淨增4 ,979千元。" 2014,3708211000,924675000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,民政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化警備應變措施及維護社會治安經費95 ,096千元,較上年度減列春安工作及擴大 臨檢工作等經費7,603千元,增列維護社 會秩序勤務人員工作等經費2,110千元, 計淨減5,493千元。 2.交通安全維護及交通秩序規劃經費11,061 千元,較上年度減列兵役替代役交通助理 人員專業訓練等經費837千元,增列辦理 各項專業講習班所需經費129千元,計淨 減708千元。 3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 經費255,127千元,較上年度減列政風調 查案件工作旅費及警察因公傷殘死亡慰問 金等2,410千元,增列執行警察紀律案件 調查工作及督導考核等經費2,014千元, 計淨減396千元。 4.外事管理及促進國際警察合作經費5,502 千元,較上年度減列外事工作調查費用及 加強國際警察合作邀請外賓訪華旅費等經 費1,297千元,增列外國元首及重要外賓 訪華安全維護工作等經費675千元,計淨 減622千元。 5.加強機場商港貨櫃安全檢查業務經費4,84 4千元,較上年度減列貨櫃安檢應變演習 、聯合查贓及緝私工作等經費685千元。 6.警察業務管理經費314,770千元,較上年 度減列推動社區治安計畫、督導及維護社 會治安等經費62,092千元,增列督導各級 警察機關裝備器材等經費24,334千元,計 淨減37,758千元。 7.加強警察教育訓練業務經費88,214千元, 較上年度減列參加世界警消運動會選手旅 費及靶場、柔道、跆拳道場地各項常訓設 備汰換等經費9,144千元,增列特勤複訓 、特勤補充訓練及常年訓練教官鐘點費等 1,105千元,計淨減8,039千元。 8.電子處理警政資料經費150,061千元,較 上年度減列軟體開發、維護及購置電腦耗 材等經費2,254千元,增列警政雲端運算 發展計畫所需數據通訊費、電腦主機及終 端工作站設備維護等經費74,531千元,計 淨增72,277千元。" 2014,3708211200,304654000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,民政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作 經費106,726千元,較上年度減列數據通 訊費、建置警政署反恐訓練中心警用通訊 系統及汰換工程車4輛、公務機車7輛等經 費30,523千元,增列汰換分局級數位式電 子交換機及警政發展方案(第1期)─充 實警用車輛計畫汰購工程車8輛、公務機 車12輛等經費28,345千元,計淨減2,178 千元。 2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 及零組件製造業務經費7,497千元,較上 年度減列教育訓練費及汰換超薄型頂車機 等經費2,395千元,增列設施及機械設備 養護與購置超音波清洗機等經費1,453千 元,計淨減942千元。 3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 經費70,072千元,較上年度減列製作節目 活動人員演出費、宜蘭臺新移撥辦公廳舍 修繕、汰換通訊車2輛及公務機車7輛等經 費24,966千元,增列總臺大樓汰換輕鋼架 天花板、壁毯拆除後油漆及警政發展方案 (第1期)─充實警用車輛計畫汰換通訊 車1輛等經費16,928千元,計淨減8,038千 元。 4.民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及 通信設施工作經費12,133千元,較上年度 淨減279,035千元,包括: (1)基本行政工作維持及防情管制業務工 作經費12,133千元,較上年度減列防情 裝備檢查工作獎勵金、設施及機械設備 養護費等3,998千元,增列公務車輛養 護費、辦理海嘯業務檢核及訓練費用、 汰換防火牆等經費2,406千元,計淨減1 ,592千元。 (2)上年度更新中央遙控警報系統中程計 畫預算業已編竣,所列277,443千元如 數減列。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費49 ,993千元,較上年度減列訓練服、建築物 耐震能力補強工程及汰換巡邏車3輛等經 費16,792千元,增列宜蘭分駐所、知本派 出所整修工程、汰換巡邏車及機車22輛等 經費15,122千元,計淨減1,670千元。 6.高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工 作經費8,906千元,較上年度減列值班費 、文康活動費及退休退職人員三節慰問金 等545千元,增列員警服裝及未經銓敘退 休人員優惠存款利息差額補貼等經費311 千元,計淨減234千元。 7.臺中港務警察局辦理臺中港及麥寮工業專 用港港區治安維護工作經費8,204千元, 較上年度減列印刷、環境佈置及壁癌打除 補強工程等經費1,334千元,增列員警服 裝、汰換偵防車3輛及空氣清淨機等經費2 ,888千元,計淨增1,554千元。 8.基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工 作經費5,611千元,較上年度減列健康檢 查費及退休退職人員三節慰問金等600千 元,增列值班費及員警服裝費等446千元 ,計淨減154千元。 9.花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專 用港港區治安維護工作經費4,659千元, 較上年度減列加班值班費及學分補助費等 704千元,增列消耗品及辦公器具養護費 等454千元,計淨減250千元。 10.國家公園警察大隊辦理國家公園園區治 安維護工作經費30,853千元,較上年度減 列教官鐘點費、廳舍清潔及汰換巡邏機車 4輛等經費5,603千元,增列車輛及辦公器 具養護費、汰購吉普式巡邏車4輛及巡邏 機車9輛等經費7,820千元,計淨增2,217 千元。" 2014,3708211300,525900000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,民政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.保安警察第一總隊辦理派遣、訓練、警戒 及秩序維護業務等經費200,945千元,較 上年度減列土地租金、汰換大型警備車2 輛、小型警備車4輛、勤務車3輛及實踐樓 屋頂防水隔熱工程等經費39,561千元,增 列維安隊出國訓練、車輛養護及警政發展 方案(第1期)-充實警用車輛計畫汰換大 型警備車1輛、勤務車1輛等經費30,504千 元,計淨減9,057千元。 2.保安警察第二總隊保護智慧財產權警察大 隊辦理查緝盜版、仿冒及保護智慧財產權 業務經費35,698千元,較上年度減列廳舍 租金、退休退職人員三節慰問金及汰換偵 防車3輛等經費9,414千元,增列汰購活體 指紋掃描機1套、偵防車1輛及小型警備車 3輛等經費8,242千元,計淨減1,172千元 。 3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 經費67,795千元,較上年度減列機動式檢 查儀維護費、員警服裝費、機動式海運貨 櫃檢查儀鈷60射源1組及維修保養沿用計 畫等經費73,130千元,增列檢查儀錪化納 感測子、車輛養護、大型警備車2輛及小 型警備車1輛等經費21,679千元,計淨減5 1,451千元。 4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費35,699千元, 較上年度減列值班、整修廳舍暨強化教育 訓練計畫及汰換大型警備車2輛等經費46, 674千元,增列車輛養護、警政發展方案( 第1期)-充實警用車輛計畫汰換大型警備 車1輛、勤務車1輛及和平樓網路線整修工 程等經費9,120千元,計淨減37,554千元 。 5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費63,920千元, 較上年度減列房屋建築修繕、汰換勤務車 1輛、小型警備車2輛、大型警備車5輛及 整修廳舍暨強化教育訓練計畫等經費78,4 87千元,增列辦理警政發展方案(第1期) -充實警用車輛計畫汰換大型警備車4輛 及仁武營區化糞池暨排水溝更新工程等經 費27,072千元,計淨減51,415千元。 6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 及中央憲政機關駐衛業務等經費110,040 千元,較上年度減列員警服裝、警官隊營 養補助、汰換偵防機車2輛及汰購個人電 腦等經費7,782千元,增列車輛養護費、 汰換偵防車1輛、巡邏機車5輛及辦公廳舍 防漏整修工程等經費14,520千元,計淨增 6,738千元。 7.臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構之安 全經費11,803千元,較上年度減列未經銓 敘退休人員優惠存款利息差額補貼及資訊 軟硬體設備等經費3,267千元,增列術科 教官鐘點費、辦公廳舍修繕、萬盛營區移 動式鐵製大門更新及汰換偵防車1輛等經 費4,038千元,計淨增771千元。" 2014,3708211400,326739000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,民政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費46,744千元,較上年 度減列印刷、清潔及房屋建築養護費等3, 638千元,增列公務車輛養護及燃料使用 等經費1,560千元,計淨減2,078千元。 2.維持交通秩序及安全經費279,995千元, 較上年度淨減51,070千元,包括: (1)交通秩序及安全工作經費190,610千元 ,較上年度減列處理道路交通安全人員 獎勵金、車輛保險及員警服裝等經費68 ,424千元,增列巡邏車養護及資訊服務 等經費39,302千元,計淨減29,122千元 。 (2)辦理警政發展方案(第1期)-充實警 用車輛計畫新購巡邏車13輛及交通事故 處理車9輛等經費27,700千元,較上年 度減列29,220千元。 (3)新增辦理辦公廳舍整修工程、汰換雷 射測速器及雷射測速照相系統等經費61 ,685千元。 (4)上年度辦理辦公廳舍耐震補強工程及 汰換數位式多頻道錄音系統等預算業已 編竣,所列54,413千元如數減列。" 2014,3708211500,664382000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,民政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費103,530千元,較上 年度減列印刷、環境佈置等經費9,301千 元,增列辦公大樓環境清潔及公務車輛養 護費等9,122千元,計淨減179千元。 2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費53,912千 元,較上年度減列法醫室去氧核醣核酸鑑 識血清及血型鑑識耗材等經費7,854千元 ,增列指紋電腦系統(含擴充)維護等經費 4,492千元,計淨減3,362千元。 3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費10 ,499千元,較上年度減列強化治安治理維 護社會安寧-提升刑事科技防制犯罪能量 計畫等經費763千元,增列派駐馬來西亞 等5處聯絡官川裝費等2,480千元,計淨增 1,717千元。 4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費12,4 65千元,較上年度減列鑑識中心各項鑑驗 器材、儀器及槍彈比對器材維護等經費2, 407千元,增列辦理刑事技術人員訓練、 刑事蒐證訓練、防爆及現場採證專業訓練 等經費374千元,計淨減2,033千元。 5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 159,287千元,較上年度減列尿液檢驗及 執行預防犯罪各項勘驗蒐證工作等經費23 ,146千元,增列辦理全國刑事人員講習及 毒品危害防制訓練等經費3,836千元,計 淨減19,310千元。 6.辦理刑事偵防綜合業務經費116,006千元 ,較上年度減列通訊監察系統維護等經費 39,002千元,增列資訊安全暨個人資訊管 理制度導入服務等經費23,206千元,計淨 減15,796千元。 7.充實刑事警察設備經費208,683千元,較 上年度淨減81,982千元,包括: (1)辦理警政發展方案(第1期)-充實科 技犯罪偵防設備計畫及厚植鑑識暨防爆 能量等計畫總經費524,991千元,分4年 辦理,100至102年度已編列348,704千 元,本年度續編最後1年經費176,287千 元,其中本科目項下編列設備及投資15 4,130千元,較上年度增列45,701千元 。 (2)購置刑事、鑑識偵防器材及辦公事務 設備等經費13,933千元,較上年度減列 1,884千元。 (3)汰換大型警備車1輛及偵防機車5輛3,0 35千元。 (4)汰換防火牆設備經費1,423千元。 (5)汰換證據光碟燒錄設備2台經費9,000 千元。 (6)新增「165專線」駐地高壓用電移轉介 接通訊監察中心線路工程經費1,700千 元。 (7)新增建置社群網路偵查暨鑑識技術實 驗平臺經費4,424千元。 (8)新增建置毒品犯罪資料資訊、165專線 整合110報案、偽變造文件鑑定處理及 使用WIFI手持式行動裝置定位系統等經 費21,038千元。 (9)上年度警政發展方案(第1期)-充實 警用車輛計畫、建置中華HiNet網路通 訊監察系統中程計畫、全球資訊網站更 新案、DNA採樣及建檔管理整合系統、 行動通訊目標定位追蹤系統-第三代M化 偵查網路系統升級等預算業已編竣,所 列166,419千元如數減列。" 2014,3708211600,1488819000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,民政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政及教務工作維持費70,353千元, 較上年度減列員警進修學分補助、退休人 員三節慰問金、清潔及環境佈置等經費1, 485千元,增列學生餐廳餐具耗材、未經 銓敘退休人員優惠存款利息差額補貼、電 腦及週邊設備維護等經費3,726千元,計 淨增2,241千元。 2.基本教學訓輔工作經費104,150千元,較 上年度淨減23,208千元,包括: (1)辦理教學訓輔工作經費89,750千元, 較上年度減列學生駐地修繕等經費1,90 6千元,增列學生書籍費及體康活動等 經費6,221千元,計淨增4,315千元。 (2)新增改善情境中心道路安全工程、汰 換個人電腦及國際會議廳麥克風等經費 14,400千元。 (3)上年度辦理增設簡易式盥洗室、擴建 柔道場、改善學生駐地盥洗室熱水供給 工程、汰換電腦及教室電動螢幕等預算 業已編竣,所列41,923千元如數減列。 3.學生公費1,302,316千元,較上年度增列 學生實習、二代健保費、伙食費及生活津 貼等經費212,356千元。 4.辦理招生考試工作經費12,000千元,與上 年度同。" 2014,3708219000,7620000,土地購置,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.3.8.1, 2014,3708219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,民政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 2014,3708410100,549753000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費529,221千元,較上年度增列 聘任教師6人及退休教師之舊制年資退撫 等經費4,444千元。 2.基本行政工作維持費20,532千元,較上年 度減列交通車租賃及辦公設備等經費2,36 9千元。" 2014,3708410200,526667000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務行政及警察博物館工作維持經費6,99 3千元,較上年度減列編印警學叢刊及新 知論衡等經費200千元。 2.教學訓輔基本工作維持經費131,479千元 ,較上年度減列充實教學設備等經費9,70 6千元。 3.出國研究及出席國際會議經費477千元, 較上年度增列刑事鑑識教學研究出國培訓 計畫等經費165千元。 4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 經費35,821千元,較上年度減列體技教學 等訓練經費1,682千元。 5.員警升(在)職暨特考班教育訓練及生活 管理經費71,805千元,較上年度增列辦理 參加警察特考及格人員訓練班所需生活津 貼及相關訓練等經費3,799千元。 6.學生公費271,092千元,較上年度增列大 學部學生生活津貼等經費2,581千元。 7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費1,06 4千元,較上年度增列辦理外界委託鑑定 刑事案件等經費4千元。 8.辦理招生考試工作經費7,936千元,較上 年度減列試務經費504千元。" 2014,3708419000,412708000,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,民政支出,7.4.3.1, 2014,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3708510100,485247000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費425,127千元,較上年度減列 災害防救有功人員獎勵金等2,843千元。 2.基本行政工作維持費60,120千元,較上年 度增列地方消防人員因公傷殘、死亡慰問 金及購置辦公應勤設備等經費5,472千元 。" 2014,3708511000,671820000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強災害管理工作經費101,708千元,較 上年度淨減58,514千元,包括: (1)辦理各類災害預防、防災、逃生媒體 宣導等經費35,891千元,較上年度增列 中央災害應變中心中部備援中心維運所 需經費7,433千元。 (2)新增災害防救深耕第2期計畫總經費43 6,790千元,分4年辦理,本年度編列第 1年經費65,817千元。 (3)上年度中央災害應變中心中部備援建 置計畫預算業已編竣,所列85,082千元 如數減列。 (4)上年度災害防救深耕計畫預算業已編 竣,所列46,682千元如數減列。 2.加強火災預防與危險物品管理工作經費10 6,929千元,較上年度淨減8,928千元,包 括: (1)辦理各級消防機關消防安全檢查人員 專業講習及購置火災現場勘查鑑定儀器 設備等經費23,929千元,較上年度減列 各類鑑定儀器維護等經費5,800千元。 (2)辦理液化石油氣新出廠鋼瓶及一般爆 竹煙火登錄、型式認可、個別認可及合 格標示印製核發等經費73,000千元,較 上年度減列13,128千元。 (3)新增液化石油氣容器(含容器閥)汰換 補助計畫總經費20,000千元,分2年辦 理,本年度編列第1年經費10,000千元 。 3.加強救災救護工作經費119,723千元,較 上年度淨減18,377千元,包括: (1)辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓 練及購置災害搶救、救護裝備等經費69 ,704千元,較上年度減列充實救災救護 裝備及辦理各級救護技術員訓練等經費 17,135千元,增列辦理山地鄉縣市消防 機關充實救災救護裝備器材計畫等經費 2,928千元,計淨減14,207千元。 (2)充實民間救難團體及救難志願組織裝 備器材計畫總經費586,714千元,分8年 辦理,97至102年度已編列464,831千元 ,本年度續編第7年經費50,019千元, 較上年度減列4,170千元。 4.加強防救災資通訊工作經費229,436千元 ,較上年度淨減28,619千元,包括: (1)辦理防救災資通訊系統、衛星及微波 通訊系統維護等經費166,605千元,較 上年度增列汰購個人電腦、印表機及相 關軟體等經費313千元。 (2)防救災雲端計畫總經費400,000千元, 分5年辦理,101至102年度已編列191,7 63千元,本年度續編第3年經費30,682 千元,較上年度減列61,081千元。 (3)新增緊急、災害通報專用無線電通訊 系統第2階段建置計畫總經費89,303千 元,分2年辦理,本年度編列第1年經費 32,149千元。 5.加強消防訓練中心工作經費87,512千元, 較上年度減列災害防救模擬兵棋推演系統 設備及購置訓練用裝備器材等經費15,372 千元,增列辦理教室及防災模擬訓練設施 維護等經費9,101千元,計淨減6,271千元 。 6.加強特種搜救工作經費26,512千元,較上 年度減列購置特種災害搶救裝備器材及搜 救訓練等經費5,243千元。" 2014,3708512000,288528000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基隆港務消防業務62,506千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費106千元。 2.臺中港務消防業務67,697千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費991千元。 3.高雄港務消防業務88,782千元,較上年度 減列未經銓敘退休人員利息差額補貼等經 費208千元,增列技工1人退職金等696千 元,計淨增488千元。 4.花蓮港務消防業務69,543千元,較上年度 增列龍門港分隊6人所需人事等經費6,385 千元。" 2014,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3708550100,189698000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費185,721千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費3,977千元,較上年 度減列水電、通訊及印刷等經費1,170千 元。" 2014,3708551000,5705783000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.徵兵處理經費257,556千元,較上年度增 列補助地方政府辦理役男體複檢經費13,2 75千元。 2.役政人員培訓計畫經費663千元,較上年 度減列辦理役政人員及替代役役男訓練、 講習等經費118千元。 3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 救助經費212,414千元,較上年度減列常 備役役男暨其家屬生活扶慰助及軍人公墓 整修建工程等經費85,275千元。 4.兵役宣導工作經費1,870千元,較上年度 減列辦理役政宣導及兵役節相關活動等經 費330千元。 5.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 演習經費300千元,較上年度減列督導地 方政府辦理替代役備役資訊管理及資料清 查經費52千元。 6.辦理替代役工作經費5,232,980千元,較 上年度增列替代役役男薪給、主副食及保 險等經費628,679千元。" 2014,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 2014,3708580100,3083793000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,059,727千元,較上年度減 列其他業務獎金2,000千元。 2.基本行政工作維持費24,066千元,較上年 度減列雜項設備、文康活動費、車輛及辦 公器具養護等經費5,141千元,增列移民 行政特考錄取人員專業訓練等經費737千 元,計淨減4,404千元。" 2014,3708581100,1197485000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貫徹執行入出國及移民政策經費209,095 千元,較上年度淨增13,552千元,包括: (1)辦理入出國及移民行政業務經費179,3 91千元,較上年度減列各外站房屋租金 、水電費、房屋建築養護費及清潔保全 費等20,991千元,增列電梯更新工程4, 839千元,計淨減16,152千元。 (2)新增移民發展及工程建設計畫總經費2 ,726,509千元,分8年辦理,本年度編 列第1年經費29,704千元。 2.執行移出輔導及國際事務工作經費40,323 千元,較上年度減列駐外人員業務費等1, 248千元。 3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 費307,696千元,較上年度增列62,451千 元,包括: (1)入出國移民管理資訊系統維運經費192 ,196千元,較上年度增列數據網路通信 費及電腦維護費等24,095千元。 (2)個人生物特徵識別資料蒐集管理及運 用建置計畫總經費131,015千元,分4年 辦理,100至102年度已編列50,515千元 ,本年度續編最後1年經費80,500千元 ,較上年度增列36,800千元。 (3)推動新住民資訊素養教育計畫總經費2 40,000千元,分3年辦理,102年度已編 列33,444千元,本年度續編第2年經費3 5,000千元,較上年度增列1,556千元。 4.移民輔導人口販運防制及居留定居管理經 費546,920千元,較上年度淨增167,540千 元,包括: (1)辦理移民政策、移民輔導、移民機構 管理及定居、居留業務等經費351,994 千元,較上年度增列補助外籍配偶照顧 輔導基金等經費56,647千元。 (2)防制人口販運執行計畫-南部收容所及 被害人庇護安置處所興建工程修正計畫 總經費237,397千元,分6年辦理,98至 102年度已編列66,581千元,本年度續 編最後1年經費170,816千元,較上年度 增列115,616千元。 (3)辦理防制人口販運各項工作等經費24, 110千元,較上年度減列辦理庇護安置 處所管理服務等經費4,723千元。 5.加強入出國及移民管理規劃經費3,486千 元,較上年度減列服務態度問卷調查經費 133千元。 6.違反入出國及移民相關法規之調查處理經 費25,550千元,較上年度增列11,709千元 ,包括: (1)執行國境內面談、聯絡調查及外來人 口訪查等經費20,240千元,較上年度減 列辦公事務等經費1,097千元,增列購 置行動電話測向定位系統等經費7,496 千元,計淨增6,399千元。 (2)臺中辦公廳舍興建工程暨高雄市第一 專勤隊廳舍整修計畫,總經費177,478 千元,分3年辦理,102年度已編列2,77 2千元,本年度續編第2年經費5,310千 元。 7.執行國境管理及查驗許可經費9,927千元 ,較上年度減列辦公事務等經費1,752千 元。 8.外來人口收容管理及遣返業務經費39,691 千元,較上年度減列各收容所辦公事務用 品及伙食等經費6,055千元。 9.執行移民服務及入出國管理經費14,797千 元,較上年度減列各服務站辦公事務經費 40千元。" 2014,3708589000,1945000,交通及運輸設備,內政部主管,入出國及移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, 2014,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5208610100,84431000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費76,660千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費4,508千元。 2.基本行政工作維持費7,771千元,較上年 度減列一般事務費及公文系統等經費3,00 8千元。" 2014,5208615500,376447000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費10,438千元,較上年度減列 全人關懷生活環境科技計畫經費250千元 。 2.安全防災經費45,486千元,較上年度減列 鋼骨鋼筋混凝土構造火害及耐火性能設計 研究計畫經費1,669千元,增列防火實驗 中心試驗服務計畫、建築防火科技發展計 畫、都市與建築安全減災及調適科技發展 中程計畫等經費2,643千元,計淨增974千 元。 3.工程技術經費55,816千元,較上年度減列 開放式建築創新應用科技計畫306千元, 增列建築先進技術創新開發與推廣應用計 畫、材料實驗中心試驗服務計畫及風雨風 洞實驗室試驗服務計畫等經費2,596千元 ,計淨增2,290千元。 4.環境控制經費264,707千元,較上年度淨 減30,031千元,包括: (1)智慧綠建築推動方案總經費892,700千 元,分4年辦理,101至102年度已編列3 83,262千元,本年度續編第3年經費183 ,314千元,較上年度減列31,741千元。 (2)性能實驗中心試驗服務計畫5,325千元 ,較上年度減列1,190千元。 (3)永續綠建築與節能減碳科技中程個案 計畫及智慧化居住空間產業發展推廣計 畫等經費76,068千元,較上年度增列7, 228千元。 (4)上年度建築能源國家型-節能減碳科技 綱要計畫預算業已編竣,所列4,328千 元如數減列。" 2014,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 2014,3708650100,383959000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費353,137千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費30,822千元,較上年 度減列水電、通訊及電腦暨週邊設備等經 費6,894千元。" 2014,3708651000,1062473000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航務、機務及飛安經費1,047,609千元, 較上年度淨增480,932千元,包括: (1)航空類用油及辦理勤務第二大隊清泉 崗機場臨時駐地暨棚廠租金等經費547, 609千元,較上年度減列19,068千元。 (2)新增黑鷹直升機種子人員訓練暨初次 航材籌補計畫總經費6,672,000千元, 分6年辦理,本年度編列第1年經費500, 000千元。 2.勤務指揮工作經費14,864千元,較上年度 減列購置個人資料保護設備及總隊部資安 監控中心系統年度保固維運等經費3,477 千元。" 2014,3708659000,403468000,營建工程,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, 2014,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3911010100,7786438000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,527,412千元,較上年度增 列法定編制人員待遇等139,130千元。 2.基本行政工作維持費137,786千元,較上 年度減列物品及一般事務費等12,997千元 。 3.檔案及資訊處理110,867千元,較上年度 減列資訊軟硬體設備費等3,510千元。 4.北美事務協調委員會事務管理3,098千元 ,與上年度同。 5.桃園國際機場接待室基本行政維持7,275 千元,較上年度減列一般事務費等188千 元。" 2014,3911011000,255165000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,8.1.2.1, 2014,3911011300,3412654000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維持費3,152, 280千元,較上年度減列房屋建築養護費 等72,503千元。 2.駐外經濟單位基本行政工作維持費94,060 千元,較上年度增列一般事務費等7,000 千元。 3.駐外文化單位基本行政工作維持費33,689 千元,較上年度減列一般事務費等1,111 千元。 4.駐外觀光單位基本行政工作維持費33,919 千元,較上年度增列一般事務費等4,133 千元。 5.駐外僑務單位基本行政工作維持費16,078 千元,較上年度減列國外旅費1,500千元 。 6.駐外科技單位基本行政工作維持費24,155 千元,與上年度同。 7.駐外文化中心基本行政工作維持費49,791 千元,較上年度增列其他業務租金及國外 旅費等45,550千元。 8.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維持 費2,945千元,與上年度同。 9.駐外原子能科學發展業務基本行政工作維 持費1,899千元,與上年度同。 10.駐外金融單位基本行政工作維持費3,838 千元,較上年度增列國外旅費1,349千元 。" 2014,3911011400,1680024000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與國際組織活動365,238千元,較上年 度減列一般事務費及國外旅費等36,278千 元。 2.協助各種國際交流811,598千元,較上年 度減列16,483千元,包括: (1)學術交流165,434千元,較上年度減列 555千元。 (2)文化交流125,545千元,較上年度減列 11,227千元。 (3)經貿外交211,398千元,較上年度減列 4,100千元。 (4)其他國際交流活動309,221千元,較上 年度減列601千元。 3.出國訪問128,829千元,與上年度同。 4.訪賓接待374,359千元,較上年度減列保 險費及一般事務費等15,231千元。" 2014,3911011500,8452716000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外技術服務1,071,058千元,較上年度 減列辦理亞西、非洲、拉丁美洲及加勒比 海地區技術服務計畫等經費155,225千元 。 2.加強雙邊及多邊合作7,381,658千元,較 上年度減列參與各項雙邊及多邊合作計畫 經費856,255千元。" 2014,3911016100,189530000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,8.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對國際之關懷救助及重建183,222千元, 較上年度減列對國際間重大災變援助經費 21,332千元。 2.旅外國人急難救助6,308千元,較上年度 減列對國人旅外遭緊急危難之協助經費14 千元。" 2014,3911019000,252834000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.7.1, 2014,3911019800,90000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.8,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,391101A000,551265000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.9, 2014,3911100100,257919000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費228,007千元,較上年度核實 減列人事費3,170千元。 2.基本行政工作維持費29,912千元,較上年 度增列購置資訊系統軟硬體等經費546千 元。" 2014,3911101000,1145108000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費48,276千元,較上年 度減列護照系統應用程式軟體開發等經費 6,118千元。 2.印刷及製作護照996,959千元,較上年度 增列印製晶片護照及汰換護照製發設備等 經費212,324千元。 3.印製申請證照表件及須知22,172千元,較 上年度減列印製文件證明防偽貼紙等經費 4,596千元。 4.加強領務服務工作62,975千元,較上年度 減列為民服務政策宣導等經費2,598千元 。 5.領務電信傳遞9,183千元,較上年度減列 通訊費314千元。 6.領務分支機構工作維持費5,543千元,較 上年度減列業務費等455千元。" 2014,3911109000,0,交通及運輸設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, 2014,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3911200100,74004000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費54,826千元,較上年度核實減 列人事費1,886千元。 2.基本行政工作維持費19,178千元,較上年 度增列一般事務費與設施及機械設備養護 費等488千元。" 2014,3911201000,22574000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, 2014,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 2014,4614010100,589487000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費279,991千元,較上年度增列 文職人員及駐外人員人事費59,458千元。 2.基本行政工作維持費309,496千元,較上 年度增列國防採購及廉政作業費等26,422 千元。" 2014,4614011000,143615000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.戰略規劃及國防評估作業費67,368千元, 較上年度減列行政作業費等3,371千元。 2.國防資源管理作業費32,332千元,較上年 度減列人才招募及全民防衛動員作業等經 費59,704千元。 3.法務及督考作業費43,915千元,較上年度 增列督察作業費等6,579千元。" 2014,4614019000,14410000,交通及運輸設備,國防部主管,國防部,一般建築及設備,國防支出,9.1.3.1, 2014,4614020100,3399537000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部914,578千元。 (2)海軍司令部381,040千元。 (3)空軍司令部412,503千元。 (4)後備指揮部233,488千元。 (5)憲兵指揮部81,653千元。 (6)政治作戰局402,857千元。 (7)軍備局91,567千元。 (8)主計局135,142千元。 (9)軍醫局329,425千元。 (10)國防大學27,702千元。 (11)中正國防幹部預備學校3,518千元。 (12)參謀本部180,046千元。 (13)防空飛彈指揮部32,609千元。 (14)軍事情報局27,023千元。 (15)電訊發展室96,775千元。 (16)資電作戰指揮部21,529千元。 (17)軍法單位28,082千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)人事行政經費288,707千元,較上年度 增列馬祖民防自衛隊員慰問補助等經費 48,921千元。 (2)情報及測量作業經費248,358千元,較 上年度增列電子情報偵蒐系統維護等經 費58,631千元。 (3)軍法及法制作業經費29,737千元,較 上年度減列法律服務作業等經費2,263 千元。 (4)採購及外購軍品作業費182,392千元, 較上年度減列軍品採購作業等經費38,8 67千元。 (5)史政作業經費11,225千元,較上年度 增列部隊巡禮特展等經費420千元。 (6)計畫管理作業經費11,850千元,較上 年度減列計畫作業等經費1,317千元。 (7)效益評估作業經費1,328千元,較上年 度減列系統分析報告撰擬等經費148千 元。 (8)官兵權益保障作業經費5,574千元,較 上年度減列一般事務費等619千元。 (9)研考作業經費2,234千元,較上年度減 列業務研究審稿等經費249千元。 (10)主計作業經費55,209千元,較上年度 減列財務管理作業等經費3,912千元。 (11)行政事務經費1,453,770千元,較上 年度減列行政勤務作業等經費119,242 千元。 (12)其他作業經費93,288千元,較上年度 減列專案慰問等經費19,907千元。 (13)國會連絡作業經費3,375千元,較上 年度減列國會協調作業等經費376千元 。 (14)案管作業經費29,801千元,較上年度 減列文案卷管理作業等經費603千元。 (15)督察作業經費41,800千元,較上年度 減列督察作業等經費3,713千元。 (16)政戰綜合作業經費525,896千元,較 上年度減列遠端監控監視系統等經費43 ,891千元。 (17)軍事醫療作業經費353,637千元,較 上年度減列一般醫療作業等經費25,606 千元。 (18)軍眷服務經費61,356千元,較上年度 增列眷舍修繕工程等經費3,905千元。" 2014,4614020200,958450000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政管理經費809,309千元,較上年度增 列多重顯示器汰換等經費6,820千元。 2.情報教育訓練經費38,370千元,較上年度 增列資訊化教學軟硬體建置等經費2,229 千元。 3.情報建築及設備經費110,771千元,較上 年度增列南園營區機房工程等經費61,900 千元。" 2014,4614021200,5757889000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部1,311,420千元。 (2)海軍司令部397,650千元。 (3)空軍司令部2,235,235千元。 (4)後備指揮部615,599千元。 (5)憲兵指揮部70,688千元。 (6)政治作戰局9,377千元。 (7)軍備局32,467千元。 (8)主計局43,594千元。 (9)軍醫局56,779千元。 (10)國防大學225,557千元。 (11)中正國防幹部預備學校50,912千元。 (12)參謀本部651,751千元。 (13)防空飛彈指揮部36,468千元。 (14)軍事情報局8,606千元。 (15)電訊發展室4,321千元。 (16)資電作戰指揮部6,727千元。 (17)軍法單位738千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)軍事書籍編印經費22,730千元,較上 年度減列軍事學術刊物印製等經費2,52 6千元。 (2)教育行政經費1,121,930千元,較上年 度減列派赴國外訓練等經費121,701千 元。 (3)動員整備經費384,527千元,較上年度 減列全民防衛動員作業等經費112,868 千元。 (4)部隊特別補助經費326,940千元,較上 年度減列一般事務費等18,913千元。 (5)作戰綜合作業經費841,797千元,較上 年度減列教勤召集訓練等經費24,996千 元。 (6)訓練綜合作業經費3,059,965千元,較 上年度減列訓練綜合作業等經費297,75 7千元。" 2014,4614021400,54876809000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部20,183,398千元。 (2)海軍司令部9,046,130千元。 (3)空軍司令部21,331,848千元。 (4)後備指揮部229,765千元。 (5)憲兵指揮部182,184千元。 (6)政治作戰局78,794千元。 (7)軍備局234,864千元。 (8)主計局30,165千元。 (9)軍醫局300,372千元。 (10)國防大學108,394千元。 (11)中正國防幹部預備學校24,551千元。 (12)參謀本部431,134千元。 (13)防空飛彈指揮部1,842,473千元。 (14)軍事情報局60,225千元。 (15)電訊發展室71,769千元。 (16)資電作戰指揮部689,095千元。 (17)軍法單位31,648千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)一般彈藥購製與維護經費3,784,322千 元,較上年度減列彈藥採購及維護等經 費641,491千元。 (2)運輸作業經費592,186千元,較上年度 減列鐵、公路運輸等經費65,441千元。 (3)後勤綜合勤務經費659,604千元,較上 年度減列後勤整備及督考等經費70,816 千元。 (4)設施修繕維護與管理經費1,295,349千 元,較上年度減列營舍修繕等經費85,2 49千元。 (5)營產管理經費112,325千元,較上年度 減列不動產管理等經費12,481千元。 (6)水電供應經費3,004,243千元,較上年 度減列戰備用水、用電等經費1,786千 元。 (7)一般作戰設施經費178,725千元,較上 年度減列作戰設施維護等經費19,857千 元。 (8)通信電子與資訊管理經費2,164,073千 元,較上年度減列各式雷達維護等經費 1,897,595千元。 (9)電腦兵棋作業經費56,100千元,較上 年度減列模擬系統作業等經費1,962千 元。 (10)軍事單位裝備零附件購製及保修經費 31,346,618千元,較上年度增列各項裝 備零附件採購等經費923,338千元。 (11)後勤補給支援經費11,683,264千元, 較上年度增列油料等經費426,867千元 。" 2014,4614021500,72602812000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部16,162,232千元。 (2)海軍司令部5,505,273千元。 (3)空軍司令部34,370,957千元。 (4)後備指揮部28,598千元。 (5)憲兵指揮部244,609千元。 (6)政治作戰局11,348千元。 (7)軍備局382千元。 (8)軍醫局55,928千元。 (9)國防大學2,928千元。 (10)中正國防幹部預備學校1,039千元。 (11)參謀本部61千元。 (12)防空飛彈指揮部16,195,165千元。 (13)軍事情報局2,010千元。 (14)電訊發展室551千元。 (15)資電作戰指揮部21,731千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費71, 511,832千元,包括: <1>國軍夜視裝備第二階段續購計畫總 經費3,182,369千元,101-106年執行 ,以前年度已編列476,671千元,本 年度編列771,249千元。 <2>生物偵檢裝備整備計畫總經費326,7 00千元,101-107年執行,以前年度 已編列29,440千元,本年度編列64,3 70千元。 <3>國軍化學偵檢裝備整備計畫總經費5 95,710千元,102-104年執行,以前 年度已編列6,710千元,本年度編列3 13,500千元。 <4>核生化防護服計畫總經費75,574千 元,102-105年執行,以前年度已編 列37,789千元,本年度編列35,414千 元。 <5>國軍通用化學防護效期軍品整備計 畫總經費23,684千元,103-106年執 行,本年度編列8,145千元。 <6>陸、海、空軍司令部挖土機、裝土 機及推土機計畫總經費380,184千元 ,102-103年執行,以前年度已編列6 0,000千元,本年度編列320,184千元 。 <7>陸軍司令部戰甲砲車延壽計畫總經 費8,484,417千元,91-104年執行, 以前年度已編列6,586,752千元,本 年度編列992,444千元。 <8>陸軍司令部裝步戰鬥車計畫總經費5 6,909,526千元,95-110年執行,以 前年度已編列15,389,487千元,本年 度編列4,942,090千元。 <9>陸軍司令部新型攻擊直升機計畫總 經費57,251,606千元,97-103年執行 ,以前年度已編列55,531,481千元, 本年度編列1,720,125千元。 <10>陸軍司令部新型通用直升機計畫總 經費84,170,666千元,97-109年執行 ,以前年度已編列39,526,335千元, 本年度編列7,014,833千元。 <11>陸軍司令部射擊指揮自動化-砲班 射令顯示器計畫總經費32,742千元, 102-103年執行,以前年度已編列2,8 76千元,本年度編列29,866千元。 <12>陸軍司令部偵察突擊舟計畫總經費 44,600千元,102-103年執行,以前 年度已編列3,500千元,本年度編列4 1,100千元。 <13>陸軍司令部輕型狙擊槍計畫總經費 192,674千元,102-104年執行,以前 年度已編列86,034千元,本年度編列 57,040千元。 <14>海軍司令部雄風三型飛彈系統計畫 總經費11,887,688千元,96-104年執 行,以前年度已編列10,508,962千元 ,本年度編列849,870千元。 <15>海軍司令部籌獲美派里級巡防艦計 畫總經費5,557,950千元,103-104年 執行,本年度編列177,341千元。 <16>海軍司令部重要指揮所防護裝備整 備計畫總經費324,338千元,103-107 年執行,本年度編列39,090千元。 <17>海軍司令部神二機AQS-18吊放式聲 納系統維修能量籌建計畫總經費270, 677千元,100-103年執行,以前年度 已編列222,225千元,本年度編列48, 452千元。 <18>海軍司令部高效能艦艇研建案總經 費2,137,302千元,101-104年執行, 以前年度已編列906,650千元,本年 度編列1,142,202千元。 <19>海軍司令部籌獲獵雷艦第二階段計 畫總經費35,833,943千元,102-113 年執行,以前年度已編列46,326千元 ,本年度編列1,533,070千元。 <20>海軍司令部海灘蓆舖設系統計畫經 費43,493千元。 <21>海軍司令部蘇澳乾塢新製塢門計畫 總經費78,094千元,103-104年執行 ,本年度編列39,047千元。 <22>海軍司令部S-70C反潛直升機性能 提升計畫總經費809,232千元,103-1 05年執行,本年度編列366,141千元 。 <23>海軍司令部油彈補給艦計畫總經費 4,710,953千元,99-103年執行,以 前年度已編列3,716,916千元,本年 度編列994,037千元。 <24>空軍司令部P-3C長程定翼反潛機計 畫總經費48,648,482千元,96-107年 執行,以前年度已編列38,991,704千 元,本年度編列1,047,601千元。 <25>空軍司令部AIM-9M響尾蛇飛彈導引 組廠級維修能量籌建計畫總經費472, 642千元,100-103年執行,以前年度 已編列309,729千元,本年度編列162 ,913千元。 <26>空軍司令部機場跑道快速修復能量 提升計畫總經費648,724千元,100-1 03年執行,以前年度已編列582,081 千元,本年度編列66,643千元。 <27>空軍司令部機場專用1500及3000加 侖消防車籌購計畫總經費932,531千 元,101-104年執行,以前年度已編 列300,000千元,本年度編列145,080 千元。 <28>空軍司令部F-16A/B型戰機性能提 升計畫總經費109,804,336千元,101 -112年執行,以前年度已編列19,771 ,610千元,本年度編列29,738,051千 元。 <29>空軍司令部戰管戰備電力支援系統 籌購案計畫總經費186,000千元,102 -103年執行,以前年度已編列13,500 千元,本年度編列172,500千元。 <30>空軍司令部地對空武器實兵攻防演 練測評系統籌建案計畫總經費48,800 千元,102-104年執行,以前年度已 編列8,500千元,本年度編列37,350 千元。 <31>空軍司令部後續IDF戰機性能提升 計畫總經費16,725,585千元,103-10 6年執行,本年度編列2,385,539千元 。 <32>憲兵指揮部裝步戰鬥車計畫總經費 1,247,583千元,100-108年執行,以 前年度已編列406,668千元,本年度 編列81,333千元。 <33>憲兵指揮部特種作戰武器裝備計畫 總經費42,276千元,101-104年執行 ,以前年度已編列21,600千元,本年 度編列6,676千元。 <34>憲兵指揮部輕型狙擊槍計畫總經費 224,057千元,103-104年執行,本年 度編列46,443千元。 <35>政治作戰局偵防器材汰換計畫總經 費26,925千元,102-106年執行,以 前年度已編列5,750千元,本年度編 列5,000千元。 <36>防空飛彈指揮部愛二性能提升及採 購愛三計畫總經費178,685,971千元 ,96-110年執行,以前年度已編列66 ,294,917千元,本年度編列16,073,6 00千元。 (2)政戰裝備經費,係政治作戰局辦理新 聞採訪設備汰換及資訊系統建置與提升 計畫總經費62,500千元,101-103年執 行,以前年度已編列58,200千元,本年 度編列4,300千元。 (3)採購及外購軍品作業經費412,823千元 。 (4)偵測暨測量製圖裝備經費,係海軍司 令部辦理海洋測量裝備精進計畫總經費 40,405千元,102-103年執行,以前年 度已編列4,559千元,本年度編列35,84 6千元。 (5)訓練模擬儀器經費84,488千元,包括 : <1>空軍司令部空勤人員求生訓練裝備 籌建計畫總經費336,862千元,99-10 4年執行,以前年度已編列52,220千 元,本年度編列39,757千元。 <2>軍醫局國軍岡山醫院航空生理訓練 裝備性能提升計畫總經費92,398千元 ,103-104年執行,本年度編列44,73 1千元。 (6)一般通電裝備經費533,207千元,包括 : <1>陸軍司令部新式戰砲甲車車內通話 系統計畫總經費954,393千元,97-10 4年執行,以前年度已編列413,563千 元,本年度編列115,182千元。 <2>陸軍司令部敵我識別器第4型碼系統 計畫總經費248,064千元,98-103年 執行,以前年度已編列219,144千元 ,本年度編列28,920千元。 <3>陸軍司令部野戰數據資傳系統計畫 總經費955,780千元,103-105年執行 ,本年度編列66,692千元。 <4>海軍司令部重要指管單位暨雷達站 電子防護計畫總經費281,978千元,1 03-107年執行,本年度編列14,864千 元。 <5>空軍司令部GE-592雷達性能精進案 計畫總經費753,654千元,99-103年 執行,以前年度已編列685,007千元 ,本年度編列68,647千元。 <6>空軍司令部戰管陣地整體電子防護 網計畫總經費956,159千元,99-105 年執行,以前年度已編列498,230千 元,本年度編列143,196千元。 <7>空軍司令部汰換各基地戰備機動通 信指揮車計畫總經費124,000千元,1 01-104年執行,以前年度已編列76,2 20千元,本年度編列1,360千元。 <8>憲兵指揮部通用無線電系統計畫總 經費440,153千元,101-105年執行, 以前年度已編列87,196千元,本年度 編列94,346千元。 (7)一般武器先期選擇與採購準備經費20, 316千元。" 2014,4614021900,148858611000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部6,227,051千元。 (2)海軍司令部1,800,569千元。 (3)空軍司令部1,128,324千元。 (4)後備指揮部10,713,594千元。 (5)憲兵指揮部38,325千元。 (6)政治作戰局14,001千元。 (7)軍備局130,961千元。 (8)主計局128,043,570千元。 (9)軍醫局127,739千元。 (10)國防大學24,190千元。 (11)中正國防幹部預備學校11,074千元。 (12)參謀本部351,567千元。 (13)防空飛彈指揮部32,548千元。 (14)軍事情報局33,777千元。 (15)電訊發展室166,482千元。 (16)資電作戰指揮部11,527千元。 (17)軍法單位3,312千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)薪餉60,785,447千元,較上年度減列3 ,407,154千元。 (2)各項加給64,772,312千元,較上年度 增列1,581,694千元。 (3)主副食與口糧5,579,190千元,較上年 度減列1,202,441千元。 (4)各類人員保險及作業10,969,717千元 ,較上年度減列873,342千元。 (5)各類人員退撫儲金補助6,268,272千元 ,較上年度增列87,699千元。 (6)駐外人員薪給483,673千元,較上年度 減列36,552千元。" 2014,4614028100,838386000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, 2014,4614029000,492471000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: 1.陸軍司令部140,148千元。 2.海軍司令部178,276千元。 3.空軍司令部75,097千元。 4.後備指揮部8,925千元。 5.憲兵指揮部10,820千元。 6.政治作戰局243,692千元。 7.軍備局500,391千元。 8.主計局1,450千元。 9.軍醫局197,931千元。 10.國防大學4,525千元。 11.中正國防幹部預備學校1,875千元。 12.防空飛彈指揮部3,325千元。 13.軍事情報局3,813千元。 14.電訊發展室6,575千元。 15.資電作戰指揮部2,725千元。" 2014,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 2014,461402B000,13868610000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, 2014,5214021800,136168000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部3,000千元。 (2)海軍司令部2,080千元。 (3)空軍司令部1,590千元。 (4)軍備局49,500千元。 (5)軍醫局79,998千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)軍品研發經費56,170千元,包括: <1>各單位軍品研發經費6,670千元。 <2>軍備局中山科學研究院國防科技學 術合作計畫經費49,500千元。 (2)醫學研究經費79,998千元,包括: <1>軍醫局國防醫學研究計畫經費45,00 0千元。 <2>軍醫局生物防護研究計畫總經費174 ,990千元,103-107年執行,本年度 編列34,998千元。" 2014,521402C000,2719863000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, 2014,7114022300,809631000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部304,597千元。 (2)海軍司令部75,209千元。 (3)空軍司令部326,351千元。 (4)後備指揮部17,510千元。 (5)憲兵指揮部6,600千元。 (6)政治作戰局1,088千元。 (7)軍備局2,393千元。 (8)主計局162千元。 (9)軍醫局39,039千元。 (10)國防大學20,863千元。 (11)中正國防幹部預備學校1,588千元。 (12)參謀本部814千元。 (13)防空飛彈指揮部5,800千元。 (14)軍事情報局1,283千元。 (15)電訊發展室2,078千元。 (16)資電作戰指揮部1,112千元。 (17)軍法單位3,144千元。 2.本年度預算數809,631千元,係環境保護 設施維護經費,較上年度減列下水道工程 等經費128,702千元。" 2014,7614022100,1345000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.撫卹與撫慰金1,147,000千元,較上年度 減列3,000千元。 2.遺族援護198,000千元,與上年度同。" 2014,8914022200,1772000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.軍人子女教育補助167,000千元,較上年 度減列7,000千元。 2.軍眷實物代金8,000千元,較上年度減列4 50千元。 3.軍眷水電補助771,000千元,較上年度減 列84,000千元。 4.軍眷生育、婚喪補助826,000千元,較上 年度增列47,000千元。" 2014,4017010100,457363000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費336,339千元,較上年度核實 減列人事費等6,602千元。 2.基本行政工作維持費121,024千元,較上 年度減列辦公室租金、入口網站虛擬化環 境建置及文書檔管系統操作維護等經費18 ,114千元。" 2014,4017010200,45549000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數45,549千元,係辦理學員訓練 所需經費,較上年度減列電腦、視聽及研討 室教室電腦汰換等經費2,467千元。" 2014,4017010300,63133000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數63,133千元,係辦理促進民間 參與公共建設所需經費,較上年度減列4,24 9千元。其中協助各機關推動愛台12建設中 程計畫(102至105年)總經費280,000千元, 扣除公共工程管理及採購稽核部分35,160千 元後,由財政部分4年辦理,102年度已編列 61,127千元,本年度續編第2年經費57,434 千元。" 2014,4017017400,32653000,無細項,財政部主管,財政部,投資事業股權移轉,財務支出,10.1.4,"本年度預算數32,653千元,係新增出售中央 政府持有合作金庫金融控股股份有限公司及 兆豐金融控股股份有限公司股票所需證券交 易稅及手續費等。" 2014,4017019000,0,交通及運輸設備,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.5.1, 2014,4017019800,4200000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.6,仍照上年度預算數編列。 2014,5917016000,173500000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數173,500千元,係對亞洲開發 銀行第11期亞洲開發基金捐助,總金額694, 000千元,分4年捐助,102年度已編列173,5 00千元,本年度續編第2年捐助款,與上年 度同。" 2014,5917018100,7014000000,行政院公營事業民營化基金,財政部主管,財政部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,10.1.8.1, 2014,5917018200,30526000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.9.1, 2014,6117015500,18385135000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.10,"本年度預算數18,385,135千元,係撥補公教 人員保險法修正後公教人員養老給付實現數 等,較上年度減列1,239,828千元。" 2014,4017100100,361856000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費324,015千元,較上年度核實 減列人事費8,635千元。 2.基本行政工作維持費37,841千元,較上年 度增列汰換伺服器及條碼閱讀機等經費1, 099千元。" 2014,4017101000,539225000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國庫及支付管理23,155千元,較上年度減 列支付資料登錄及整理等經費2,755千元 。 2.債務管理作業2,667千元,較上年度增列 公債發行電台廣播費等52千元。 3.財務規劃作業1,663千元,較上年度增列 辦理提升政府財務效能研習等經費600千 元。 4.公股管理作業5,139千元,較上年度減列 辦理公股管理研討及培訓等經費330千元 ,增列徵求委託書作業等經費3,570千元 ,計淨增3,240千元。 5.菸酒管理作業41,680千元,較上年度減列 緝獲違規酒品案件之檢舉人獎勵金等經費 3,499千元。 6.國庫資訊作業115,230千元,較上年度減 列國庫集中支付作業主機汰換及異地備援 中心建置計畫經費等18,102千元。其中國 庫集中支付作業主機汰換及異地備援中心 建置計畫總經費163,789千元,分3年辦理 ,102年度已編列72,825千元,本年度續 編第2年經費64,580千元。 7.私劣菸品查緝作業268,197千元,較上年 度增列汰換廣域平衡負載器及儲存設備等 經費2,805千元。 8.公益彩券回饋金分配作業81,494千元,較 上年度減列補助地方政府辦理公益彩券形 象建立計畫等經費21,774千元,增列經銷 商意外傷害保險等經費6,784千元,計淨 減14,990千元。" 2014,4017109800,1340000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.3,仍照上年度預算數編列。 2014,8117104500,126965620000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.4,"本年度預算數126,965,620千元,係中央政 府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 款等利息費用,較上年度減列1,698,624千 元。" 2014,8217104600,572000000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.5,"本年度預算數572,000千元,係辦理國債發 行及還本付息所需經費,較上年度增列4,03 7千元。" 2014,8617102000,9002000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.6,"本年度預算數9,002,000千元,係金融營業 稅依加值型及非加值型營業稅法第11條規定 ,撥入存款保險賠款特別準備金及銀行業以 外之金融業特別準備金後,撥補地方政府所 短少之中央統籌分配稅款,較上年度增列78 ,000千元。" 2014,4017200100,395778000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費358,919千元,較上年度核實 減列人事費11,283千元。 2.基本行政工作維持費36,859千元,較上年 度減列財政部資訊軟硬體設備分攤款、稅 務人員輔建住宅貸款利息差額補貼經費及 倉庫租金等4,568千元。" 2014,4017201000,45151000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.革新稅制改善稅政經費6,011千元,較上 年度增列國外及大陸地區旅費287千元, 減列辦理財政健全小組分組會議相關經費 及電腦耗材等5,086千元,計淨減4,799千 元。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費4,355千 元,較上年度減列報章雜誌廣告刊登費57 0千元,增列辦理大專盃租稅辯論比賽及 國內旅費等經費621千元,計淨增51千元 。 3.營業稅、菸酒稅、貨物稅與特種貨物及勞 務稅稅務督導經費928千元,較上年度減 列書表印製等經費108千元。 4.稅務稽核及稽徵業務經費3,208千元,較 上年度減列國內旅費等800千元。 5.稅務行政管理經費2,339千元,較上年度 減列書表印製及國內旅費等經費1,000千 元。 6.防制菸品稅捐逃漏經費28,310千元,較上 年度減列1,490千元。" 2014,4017205000,7980407000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數7,980,407千元,係依加值型 及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 收入總額提撥作為統一發票給獎及推行經費 ,較上年度減列378,426千元。" 2014,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,8617202000,4856615000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方政府土地增值稅款短少補助359,225 千元,係土地增值稅稅率調降及適用自用 住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬後 ,依據土地稅法第33條第2項及第34條第6 項規定,撥補直轄市及縣(市)政府102 年度稅收之實質損失,較上年度減列130, 943千元。 2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助4,497, 390千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 之1規定,撥補直轄市、市政府及鄉(鎮 、市)公所102年度稅收之實質損失,較 上年度增列2,545,830千元。" 2014,4017250100,2084285000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,939,029千元,較上年度核 實減列人事費132千元。 2.基本行政工作維持費145,256千元,較上 年度減列辦公房舍及倉庫維護整修等經費 15,028千元。" 2014,4017250200,313461000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費13,666千元,較上年 度減列書表印製等經費601千元。 2.直接稅稽徵經費58,834千元,較上年度減 列向金融機構查詢資料手續費、物品及書 表印製等經費9,092千元。 3.稅款徵收及處理經費83,204千元,較上年 度減列公告費、郵資及書表印製等經費8, 436千元,增列承受行政執行署無法拍定 不動產相關應納稅費1,215千元,計淨減7 ,221千元。 4.間接稅稽徵經費75,313千元,較上年度減 列證券暨期貨交易稅代徵人獎金及書表印 製等經費12,054千元。 5.法務案件處理經費29,181千元,較上年度 減列物品及影印機租金等經費1,192千元 ,增列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金 等經費1,689千元,計淨增497千元。 6.電子處理及運用經費53,263千元,較上年 度減列國稅平台賡續維護委外服務費及僱 用臨時人員等經費39,315千元,增列證券 交易所得課稅系統維護及高速文件掃描器 等經費2,115千元,計淨減37,200千元。" 2014,4017259000,3025000,交通及運輸設備,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, 2014,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,4017270100,1391145000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,319,738千元,較上年度減 列約聘僱人員待遇等17,234千元,增列員 工薪俸晉級差額等25,205千元,計淨增7, 971千元。 2.基本行政工作維持費71,407千元,較上年 度減列租金及設施養護等經費6,423千元 ,增列雜項設備、旗山稽徵所結構補強及 櫃台整修等經費2,879千元,計淨減3,544 千元。" 2014,4017270200,167791000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費12,839千元,較上年 度減列郵資、講師鐘點費及宣導等經費1, 277千元。 2.直接稅稽徵經費33,044千元,較上年度減 列郵資、講師鐘點費、國內旅費及書表印 製等經費4,046千元,增列查緝專案等經 費394千元,計淨減3,652千元。 3.稅款徵收及處理經費41,965千元,較上年 度減列郵資、國內旅費及書表印製費等2, 165千元,增列承受行政執行署無法拍定 之不動產相關應納稅費等1,251千元,計 淨減914千元。 4.間接稅稽徵經費33,482千元,較上年度減 列郵資、書表印製、國內旅費及證券暨期 貨交易稅代徵人獎金等4,359千元,增列 查緝專案等經費590千元,計淨減3,769千 元。 5.法務案件處理經費7,091千元,較上年度 減列講師鐘點費及書表印製費等519千元 ,增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎 金2,777千元,計淨增2,258千元。 6.電子處理及運用經費39,370千元,較上年 度減列資訊軟硬體、國內旅費及賦稅再造 相關資訊服務費等27,122千元。" 2014,4017279000,8035000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, 2014,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 2014,4017290100,2197424000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,024,384千元,較上年度核 實減列人事費84千元。 2.基本行政工作維持費173,040千元,較上 年度減列其他業務租金等19,793千元,增 列新莊稽徵所進駐新莊副都心聯合辦公大 樓所需管理費及大溪稽徵所進駐新辦公大 樓搬遷等經費9,115千元,計淨減10,678 千元。" 2014,4017290200,340912000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費15,734千元,較上年 度減列各項國稅審查案件複核及稅務服務 所需通訊費、物品及宣導等經費1,718千 元。 2.直接稅稽徵經費92,536千元,較上年度減 列物品、地政機關派員指界規費及向金融 機構查詢資料手續費等4,055千元,增列 辦理強化綜合所得稅結算申報服務措施等 594千元,計淨減3,461千元。 3.稅款徵收及處理經費75,851千元,較上年 度減列通訊費、委託金融機構經收國稅計 付手續費及承受行政執行署無法拍定之不 動產相關應納稅費等8,888千元。 4.間接稅稽徵經費68,952千元,較上年度減 列物品、書表印製費及證券暨期貨交易稅 代徵人獎金等7,515千元,增列通訊費等3 26千元,計淨減7,189千元。 5.法務案件處理經費19,673千元,較上年度 減列書表印製等經費498千元,增列檢舉 違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金等2,412 千元,計淨增1,914千元。 6.電子處理及運用經費68,166千元,較上年 度減列數據通訊費及國稅平台維護委外服 務費等58,881千元,增列互動投影與創新 服務設施系統建置及穩壓器汰換更新等經 費5,129千元,計淨減53,752千元。" 2014,4017299000,0,土地購置,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, 2014,4017299800,400000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 2014,4017310100,1898711000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,764,274千元,較上年度減 列加班值班費等5,826千元,增列員工薪 俸晉級差額等20,109千元,計淨增14,283 千元。 2.基本行政工作維持費134,437千元,較上 年度減列教育訓練及文具用品等經費8,15 4千元,增列辦公室租金、苗栗分局進駐 新辦公大樓搬遷費等6,212千元,計淨減1 ,942千元。" 2014,4017310200,257416000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度比較如下: 1.納稅服務及規劃經費15,500千元,較上年 度減列郵資、通訊費及國內旅費等2,880 千元。 2.直接稅稽徵經費71,415千元,較上年度減 列書表印製費、國內旅費及委外人力等經 費6,861千元,增列辦理強化綜合所得稅 結算申報服務措施等經費829千元,計淨 減6,032千元。 3.稅款徵收及處理經費66,167千元,較上年 度減列郵資、國內旅費、委外人力經費及 承受行政執行署無法拍定之不動產相關應 納稅費等10,869千元。 4.間接稅稽徵經費50,025千元,較上年度減 列郵資、通訊費、委外人力經費及證券交 易稅代徵人獎金等9,902千元,增列書表 印製費等360千元,計淨減9,542千元。 5.法務案件處理經費10,124千元,較上年度 減列講師鐘點費、書表印製費及國內旅費 等529千元,增列檢舉違章漏稅舉發人之 財務罰鍰獎金等1,237千元,計淨增708千 元。 6.電子處理及運用經費44,185千元,較上年 度減列電腦耗材、國稅平台維護及個人資 料保護機制委外服務費等43,265千元,增 列辦公室e化快速建置軟體套件費用分攤 款及印表機汰換等經費4,825千元,計淨 減38,440千元。" 2014,4017319000,260104000,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, 2014,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 2014,4017330100,1498118000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,397,353千元,較上年度減 列約聘僱人員待遇等6,549千元,增列員 工薪俸晉級差額等14,074千元,計淨增7, 525千元。 2.基本行政工作維持費100,765千元,較上 年度減列臺南分局搬遷費用及消耗品等經 費7,398千元,增列電話交換機暨稅務客 服系統維護費等1,699千元,計淨減5,699 千元。" 2014,4017330200,190977000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費11,968千元,較上年 度減列通訊費、書表印製費及消耗品等3, 534千元。 2.直接稅稽徵經費48,389千元,較上年度減 列通訊費、消耗品、各鄉鎮市公所代收綜 合所得稅申報案件費用及向金融機構查詢 資料手續費等3,979千元。 3.稅款徵收及處理經費44,025千元,較上年 度減列委託金融機構經收國稅計付手續費 、通訊費及書表印製費等10,593千元。 4.間接稅稽徵經費39,408千元,較上年度減 列書表印製費、通訊費、消耗品及國內旅 費等6,319千元。 5.法務案件處理經費9,387千元,較上年度 減列通訊費、消耗品及國內旅費等888千 元,增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰 獎金323千元,計淨減565千元。 6.電子處理及運用經費37,800千元,較上年 度減列國稅平台賡續維護委外服務費、國 稅平台及賦稅再造案網路數據線路通訊費 及執行電子處理作業所需耗材等47,484千 元。" 2014,4017339000,610000,交通及運輸設備,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, 2014,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 2014,4017350100,5171481000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,032,658千元,較上年度核 實減列人事費50,603千元。 2.基本行政工作維持費138,823千元,較上 年度減列交通車租金及辦公房舍修繕等經 費46,653千元。" 2014,4017350200,579641000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.稽徵業務203,836千元,較上年度減列辦 公房舍與驗關車租金及文具紙張等經費8, 098千元,增列汰換中央空調主機及其管 路系統修改等經費21,736千元,計淨增13 ,638千元。 2.查緝業務248,131千元,較上年度減列倉 庫租金及泰登、鋼纜封條等經費9,208千 元,增列電子封條及大港倡議設備維護等 經費20,176千元,計淨增10,968千元。 3.關稅資料處理127,674千元,較上年度減 列資訊軟硬體設備維護及耗材等經費16,7 14千元。" 2014,4017359000,0,交通及運輸設備,財政部主管,關務署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.9.3.1, 2014,4017359800,12850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5917350300,185480000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,優質經貿網絡,其他經濟服務支出,10.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.預報貨物資訊計畫總經費854,918千元, 分年辦理,99至102年度已編列471,268千 元,本年度續編185,480千元,較上年度 減列4,870千元。 2.上年度查驗技術現代化計畫預算業已編竣 ,所列112,292千元如數減列。 3.上年度關港貿單一窗口計畫預算業已編竣 ,所列172,450千元如數減列。" 2014,4017400100,839975000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費757,936千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費82,039千元,較上年 度減列通訊費及購置辦公事務設備等2,62 0千元。" 2014,4017400200,1135731000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國有財產接收保管經費58,723千元,較上 年度減列辦理被占用國有土地勘(清)查 及測量等經費10,499千元。 2.國有財產管理處分經費1,002,525千元, 較上年度增列耕(養)地補償費及被占用國 有非公用不動產加強清理計畫等經費122, 659千元,其中: (1)屏東縣高樹鄉遭盜採砂石國有土地坑 洞回填及保全計畫總經費1,486,098千 元,分6年辦理,101至102年度已編列6 3,827千元,本年度續編第3年經費61,8 13千元。 (2)新增被占用國有非公用不動產加強清 理計畫總經費1,122,154千元,分6年辦 理,本年度編列第1年經費150,000千元 。 3.國有財產改良利用經費3,957千元,較上 年度減列辦理委託經營及合作改良利用業 務涉訟案件等經費1,904千元。 4.國有公用財產經費3,822千元,較上年度 減列辦理國有財產撥用案件經費等158千 元。 5.國有財產電腦化業務經費66,704千元,較 上年度減列系統開發費等經費8,551千元 。" 2014,4017409000,1080000,營建工程,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, 2014,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 2014,4017600100,434060000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費420,324千元,較上年度減列 約聘人員待遇等1,940千元,增列員工參 加健保保險費等3,697千元,計淨增1,757 千元。 2.基本行政工作維持費13,736千元,較上年 度減列汰換LED燈具等經費580千元,增列 退休退職人員三節慰問金138千元,計淨 減442千元。" 2014,4017601000,515482000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃管理30,440千元,較上年度減列 資通安全檢測及資通安全管理委外服務等 經費20,682千元,增列財政資訊中心及五 區國稅局個人資料保護委外服務等經費26 ,104千元,計淨增5,422千元。 2.國稅核課系統及資料集中處理114,788千 元,較上年度減列各項國稅系統程式增修 委外服務等經費11,079千元,增列推動電 子發票,創造智慧好生活計畫等經費105, 745千元,計淨增94,666千元。其中推動 電子發票,創造智慧好生活計畫總經費70 5,820千元,分年辦理,本年度編列第1年 經費101,602千元。 3.地方稅核課系統及資料集中處理5,076千 元,較上年度減列全面推動電子發票應用 計畫等經費513,949千元。 4.徵課管理系統294,879千元,較上年度減 列賦稅資訊系統整合再造更新整體實施計 畫等經費646,275千元,增列賦稅再造國 稅延續維護委外服務案經費288,038千元 ,計淨減358,237千元。 5.資通資源管理61,243千元,較上年度增列 購置個人電腦等經費1,198千元。 6.財政資料管理9,056千元,較上年度減列 綜合所得稅結算申報書登錄作業經費6,00 0千元。" 2014,4017609000,0,交通及運輸設備,財政部主管,財政資訊中心,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, 2014,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5120010100,857289000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費574,899千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費109,670千元,較上 年度減列水電費、影印機租金及環境佈置 等經費22,984千元。 3.推展一般教育及編印文教書刊經費123,83 9千元,較上年度減列辦理各項教育政策 等經費57,809千元,增列教師申訴及訴願 業務系統開發、提升國民素養實施方案及 落實推動人才培育白皮書等經費19,688千 元,計淨減38,121千元。 4.人事行政管理與財務輔導經費44,261千元 ,較上年度減列推動各縣市地方教育發展 基金成立附屬單位預算經費173,529千元 。 5.辦公房屋整修及購置事務機具經費4,620 千元,較上年度減列整修辦公室空間等經 費9,000千元,增列建置檔案架相關庫房 設備經費3,240千元,計淨減5,760千元。" 2014,5120010200,11679763000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, 2014,5120010300,900224000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, 2014,5120010500,1008915000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, 2014,5120010700,1674187000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,訓育與輔導,教育支出,11.1.5.1, 2014,5120010900,2318619000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, 2014,5120018100,6183489000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, 2014,5120019000,1845000,交通及運輸設備,教育部主管,教育部,一般建築及設備,教育支出,11.1.8.1, 2014,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.9,仍照上年度預算數編列。 2014,5320011100,1076120000,充實國立社教機構及公立圖書館功能,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.10.1, 2014,5320018100,0,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.11.1, 2014,7620012100,15925217000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 卹金11,379,713千元,較上年度增列195, 643千元。 2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 退休金優惠存款利息差額4,545,504千元 ,與上年度同。" 2014,5120100100,264419000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費206,662千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費10,000千元。 2.基本行政工作維持費51,059千元,較上年 度減列事務用物品、印刷等經費700千元 ,增列資訊服務費等1,219千元,計淨增5 19千元。 3.辦公房屋整修及設備購置經費6,698千元 ,較上年度增列購置辦公器具等經費695 千元。" 2014,5120100200,54125730000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, 2014,5120108100,1147730000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, 2014,5120109000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國民及學前教育署,一般建築及設備,教育支出,11.2.4.1, 2014,5120109800,40000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.5,仍照上年度預算數編列。 2014,5120203000,1661997000,無細項,教育部主管,體育署,學校體育教育,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強學校體育活動及教學發展經費1,565, 684千元,較上年度增列培育學校體育運 動人才、促進優質學生棒球運動及學生足 球運動等經費219,982千元。 2.學校特殊體育活動及教學發展經費21,005 千元,與上年度同。 3.辦理原住民體育教育經費75,308千元,與 上年度同。" 2014,5320200100,177664000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費143,696千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費33,968千元,較上年 度減列體育大樓辦公室空間調整等經費1, 774千元。" 2014,5320201000,23541000,無細項,教育部主管,體育署,體育行政業務,文化支出,11.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.體育行政及督導經費11,265千元,較上年 度減列資訊系統開發及維護等經費1,618 千元。 2.擴增體育運動資源經費2,976千元,較上 年度減列體育文物蒐整及圖書刊物等經費 2,236千元。 3.加強國民體育宣導經費5,400千元,較上 年度減列運動選手及教練表揚活動等經費 1,150千元。 4.加強體育人才培育經費3,900千元,較上 年度減列體育運動從業人員職能訓練等經 費1,380千元。" 2014,5320202000,3535236000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展全民運動經費203,252千元,較上年 度增列13,648千元,包括: (1)輔導地方政府、相關團體辦理全民休 閒體育活動及提升規律運動人口等經費 54,494千元,較上年度減列發展地方特 色運動等經費59,550千元。 (2)打造運動島計畫總經費1,600,000千元 ,分6年辦理,99至102年度已編列666, 728千元,本年度續編第5年經費148,75 8千元,較上年度增列73,198千元。 2.推展競技運動經費667,225千元,較上年 度減列67,240千元,包括: (1)統整全國各級運動選手培訓體系,落 實優秀運動選手分級培訓、管理及輔導 等經費437,721千元,較上年度減列各 亞奧運單項協會培訓等經費68,877千元 。 (2)深耕基層棒球札根工作等經費208,940 千元,與上年度同。 (3)運動科學介入競技實力提升計畫經費2 0,564千元,較上年度增列1,637千元。 3.推展國際體育經費136,348千元,較上年 度減列51,064千元,包括: (1)拓展國際活動空間、加強體育交流業 務等經費71,848千元,較上年度減列辦 理國際相關體育業務等經費11,920千元 。 (2)辦理2017臺北世界大學運動會各項籌 備工作經費64,500千元,較上年度減列 39,144千元。 4.整建運動設施經費2,528,411千元,較上 年度增列478,963千元,包括: (1)公民營運動設施管理與輔導等經費14, 411千元,較上年度增列8,897千元。 (2)國家運動園區整體興設與人才培育計 畫總經費3,524,218千元,分6年辦理, 98至102年度已編列2,614,218千元,本 年度續編最後1年經費910,000千元,較 上年度增列110,000千元。 (3)改善國民運動環境與打造運動島計畫 總經費11,660,000千元,分6年辦理,9 9至102年度已編列5,128,627千元,本 年度續編第5年經費910,000千元,較上 年度增列100,970千元。 (4)自行車道整體路網串連建設計畫總經 費1,160,000千元,分4年辦理,102年 度已編列298,904千元,本年度續編第2 年經費300,000千元,較上年度增列1,0 96千元。 (5)辦理2017臺北世界大學運動會相關運 動場館興整建工程等經費394,000千元 ,較上年度增列258,000千元。" 2014,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.5,仍照上年度預算數編列。 2014,5120300100,97427000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費67,820千元,較上年度核實減 列人事費910千元。 2.基本行政工作維持費23,150千元,較上年 度增列辦公室空調、管線及室內隔間修繕 等經費8,511千元。 3.新增資訊管理計畫經費6,457千元。" 2014,5120301000,138375000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, 2014,5120309000,101000,其他設備,教育部主管,青年發展署,一般建築及設備,教育支出,11.4.3.1, 2014,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,5321730100,193402000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費149,848千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費43,554千元,較上年 度減列辦理文康活動等經費90千元。" 2014,5321731000,31670000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, 2014,5321739000,699000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.5.3.1, 2014,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,5321800100,114754000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費94,730千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費20,024千元,較上年 度增列水電費及房屋稅1,890千元。" 2014,5321801000,41460000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數41,460千元,係圖書館業務經 費,較上年度減列公共圖書館人才培訓等經 費344千元。" 2014,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.3,仍照上年度預算數編列。 2014,5321870100,147420000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,文化支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費137,165千元,較上年度核實 減列人事費1,029千元。 2.基本行政工作維持費8,417千元,較上年 度增列辦公房舍修繕及辦公設備購置等經 費705千元。 3.資訊作業維持費1,838千元,較上年度增 列電腦週邊設備及機電設備保養維護等經 費20千元。" 2014,5321870200,37407000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,文化支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.節目製作及機務維修管理經費22,006千元 ,較上年度增列節目製播、機械設備養護 及購置等經費1,288千元。 2.彰化分臺節目製作及機務管理經費5,028 千元,較上年度減列節目製播、通訊費及 設備維修保養等經費50千元。 3.高雄分臺節目製作及機務管理經費3,878 千元,較上年度增列機械設備養護等經費 150千元。 4.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,321 千元,較上年度增列房屋設施及機械設備 養護等經費100千元。 5.臺東分臺節目製作及機務管理經費2,280 千元,較上年度增列房屋建築養護等經費 100千元。 6.節目推廣調查研究經費1,894千元,較上 年度減列文宣印製及設備購置等經費105 千元,增列辦理行銷推廣活動等經費325 千元,計淨增220千元。" 2014,5321879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,文化支出,11.7.3,仍照上年度預算數編列。 2014,5121900100,302936000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費204,859千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費85,803千元,較上年 度減列水電費及通訊費等3,623千元,增 列房屋建築修繕等經費34,412千元,計淨 增30,789千元。 3.資訊運用及管理經費12,274千元,較上年 度增列購置設備等經費1,082千元。" 2014,5121900200,232732000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, 2014,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.3,仍照上年度預算數編列。 2014,3423010100,549752000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費370,068千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費6,170千元。 2.基本行政工作維持費103,511千元,較上 年度減列廳舍設施先期規劃等經費12,116 千元。 3.研討(考)暨進修業務經費8,958千元, 較上年度減列辦理刑事訴訟非常救濟制度 委託研究等經費318千元。 4.各項法規問題研究經費5,767千元,較上 年度減列辦理人權業務及推動兩公約等經 費511千元。 5.資訊管理業務經費61,448千元,較上年度 增列檢察、矯正、廉政資料庫整合提升計 畫研習及推廣等經費90千元。" 2014,3423011400,291901000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法律事務業務經費16,290千元,與上 年度同。 2.辦理檢察行政業務經費43,598千元,較上 年度減列辦理102年度全國反毒會議相關 業務等經費6,742千元。 3.辦理司法保護業務經費220,915千元,較 上年度減列捐助財團法人犯罪被害人保護 協會等經費5,548千元。 4.辦理國際及兩岸法律事務經費11,098千元 ,較上年度減列辦理兩岸司法交流研習等 經費526千元。" 2014,3423019000,170005000,其他設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, 2014,3423019800,7700000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,5223015000,15667000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化個資使用稽核及公務資料外洩防護計 畫經費7,800千元,較上年度減列建置檢 察官求刑知識庫及求刑決策支援系統等經 費1,131千元。 2.新增運用科技方法建構優質司法偵查服務 效能計畫經費7,867千元。 3.上年度運用科技技術提升法務績效量能計 畫預算業已編竣,所列4,171千元如數減 列。" 2014,7623012000,45000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數45,000千元,係司法官退休及 退養給付經費,較上年度增列5,000千元。" 2014,8923013000,50607000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數50,607千元,係國家賠償金, 較上年度減列4,401千元。" 2014,3423100100,60734000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費42,593千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費3, 956千元。 2.基本行政工作維持費18,141千元,較上年 度增列辦理犯罪防治委託研究等經費3,22 0千元。" 2014,3423101000,156145000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.司法官訓練業務經費145,094千元,較上 年度減列司法官學員人事費及教學設施養 護等經費18,487千元。 2.司法工作人員訓練業務經費11,051千元, 較上年度減列檢察事務官學員人事費及購 置教學設備等經費1,118千元。" 2014,3423109000,0,交通及運輸設備,法務部主管,司法官學院,一般建築及設備,司法支出,12.2.3.1, 2014,3423109800,361000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423150100,62272000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,865千元,較上年增列員工 薪俸晉級差額等經費820千元。 2.基本行政工作維持費13,407千元,較上年 度減列資訊服務費等376千元。" 2014,3423151000,46339000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法醫訓練研究經費6,493千元,較上年度 減列購置儀器設備等經費1,063千元。 2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 28,572千元,較上年度增列辦理解剖及死 因鑑定等經費557千元。 3.毒物化學鑑定經費6,354千元,較上年度 減列出國參加2013年美國刑事科學年會等 經費131千元。 4.血清證物鑑定經費4,516千元,與上年度 同。 5.北區解剖室維持經費404千元,與上年度 同。" 2014,3423159800,244000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,5223151100,23044000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法醫病理鑑識研究計畫經費6,936千 元,較上年度減列購置鑑識儀器設備等經 費3,574千元。 2.辦理毒物化學鑑識研究計畫經費11,370千 元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 費1,020千元。 3.辦理血清證物鑑識研究計畫經費4,738千 元,較上年度減列購置鑑識儀器設備等經 費4,572千元。" 2014,3423160100,374490000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費298,343千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 8,176千元。 2.基本行政工作維持費76,147千元,較上年 度減列辦公房舍整修等經費49千元。" 2014,3423161000,49729000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理廉政政策規劃考核業務經費16,147千 元,較上年度減列廉政業務行銷及辦理國 際廉政刊物授權等經費268千元。 2.辦理貪瀆預防業務經費10,152千元,較上 年度減列辦理廉政倫理規範宣導及媒體託 播等經費1,650千元。 3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務 經費21,242千元,較上年度減列辦理揭弊 者保護專法委託研究等經費2,672千元。 4.辦理政風機構督導審核業務經費2,188千 元,較上年度減列辦理政風機構業務督訪 及座談會等經費364千元。" 2014,3423169000,1280000,交通及運輸設備,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, 2014,3423169800,736000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,5223161000,8133000,無細項,法務部主管,廉政署,司法科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數8,133千元,係新增強化貪瀆 案件蒐證能量暨通聯分析能力提升計畫經費 。" 2014,3423170100,172392000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費148,688千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,540千元。 2.基本行政工作維持費23,704千元,較上年 度減列導入資訊安全管理系統等經費1,49 7千元。" 2014,3423174100,11085929000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,564,279千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費69,910千元。 2.基本行政工作維持費495,745千元,較上 年度減列購置辦公物品等經費8,911千元 。 3.辦理矯正行政業務經費180,091千元,較 上年度增列矯正機關收容人胸部X光篩檢 等經費19,248千元。 4.辦理矯正訓練業務經費21,269千元,較上 年度增列購置受訓學員上課器材等經費1, 300千元。 5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費287,183 千元,較上年度減列委請特約醫師及兼任 醫師診療費等14,829千元。 6.辦理收容人給養業務經費1,593,222千元 ,較上年度減列32,008千元。 7.補助收容人健保費944,140千元,較上年 度減列268,340千元。" 2014,3423178700,115049000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺北監獄改(擴)建工程計畫總經費391,66 4千元,分年辦理,101及102年度已編列8 3,000千元,本年度續編第3年經費95,097 千元,較上年度增列15,097千元。 2.新增臺中監獄矯正教育館工程計畫經費8, 000千元。 3.新增臺中女子監獄擴建房舍裝修工程、購 置設備及搬遷費等11,952千元。 4.上年度臺中女子監獄擴建房舍計畫預算業 已編竣,所列184,343千元如數減列。" 2014,3423179000,11570000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, 2014,3423179800,27324000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,5223175000,0,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"上年度運用科技技術提升法務績效量能計畫 預算業已編竣,所列450千元如數減列。" 2014,3423180100,95686000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費86,440千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額經費2千元。 2.基本行政工作維持費9,246千元,較上年 度減列購置辦公物品等經費1,015千元。" 2014,3423181000,19325000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數19,325千元,係辦理及督導執 行業務經費,較上年度減列法規及業務諮詢 委員會委員出席費等420千元。" 2014,3423184000,1106015000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費783,526千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費18,070千元。 2.基本行政工作維持費168,665千元,較上 年度增列辦理行政事務等經費25,329千元 。 3.辦理執行業務經費153,824千元,較上年 度減列國內出差旅費及購置辦公設備等經 費16,628千元。" 2014,3423188500,13623000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政執行署及士林行政執行處辦公廳舍自 有化中程計畫總經費545,327千元,分年 辦理,以前年度已編列531,704千元,本 年度續編最後1年經費13,623千元。 2.上年度行政執行署及士林行政執行處新建 辦公廳舍內部設備費預算業已編竣,所列 7,155千元如數減列。" 2014,3423189000,0,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, 2014,3423189800,9112000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423200100,161375000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費147,113千元,較上年度核實 減列人事費1,181千元。 2.基本行政工作維持費14,202千元,較上年 度增列保全、設施及機械設備養護等經費 932千元。 3.非常上訴理由及判決要旨編印經費60千元 ,與上年度同。" 2014,3423201000,59138000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費826 千元,較上年度減列購置辦公設備等經費 134千元。 2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費8,312 千元,較上年度減列購置文具紙張等經費 993千元。 3.特別偵查組案件偵辦經費5,000千元,較 上年度減列國內出差旅費等518千元。 4.新增辦理103年地方公職人員選舉查察業 務經費45,000千元。" 2014,3423209800,220000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423300100,647002000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費581,912千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費16,251千元。 2.基本行政工作維持費22,034千元,較上年 度減列設施及機械設備養護等經費1,010 千元。 3.檢舉與查緝毒品獎金43,056千元,較上年 度增列民眾檢舉毒品犯罪案件獎勵金6,27 4千元。" 2014,3423301000,140789000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費122, 787千元,較上年度減列購置辦公設備等 經費11,963千元。 2.辦理重大刑案鑑定及涉外刑事案件等業務 經費17,924千元,較上年度減列毒品案件 鑑定等經費822千元。 3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 元,與上年度同。" 2014,3423309800,6044000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,5223301000,16220000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增數位匯流寬頻技術及雲端服務於科技 設備監控之研究與運用經費16,220千元。 2.上年度整合性偵查資料庫擴充計畫預算業 已編竣,所列8,691千元如數減列。" 2014,3423310100,175900000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費170,696千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費13,993千元。 2.基本行政工作維持費5,204千元,較上年 度減列辦理行政事務等經費200千元。" 2014,3423311000,3721000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數3,721千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 辦公設備等經費8千元。" 2014,3423319800,236000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.9.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423320100,138328000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費133,323千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,169千元。 2.基本行政工作維持費5,005千元,較上年 度增列辦理行政事務等經費88千元。" 2014,3423321000,2705000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數2,705千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列防制 組織犯罪等經費257千元。" 2014,3423329800,150000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423330100,169555000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費162,067千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費10,084千元。 2.基本行政工作維持費7,488千元,較上年 度增列購置辦公物品等經費131千元。" 2014,3423331000,3533000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數3,533千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 辦公設備等經費307千元。" 2014,3423339800,170000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.11.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423340100,51999000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,653千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費269千元。 2.基本行政工作維持費3,346千元,較上年 度減列員工教育訓練等經費48千元。" 2014,3423341000,1472000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數1,472千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 辦公設備等經費42千元。" 2014,3423349800,63000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.12.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423350100,16384000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費14,594千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費3,594千元。 2.基本行政工作維持費1,790千元,較上年 度減列辦理行政事務等經費83千元。" 2014,3423351000,858000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數858千元,係辦理刑事案件偵 查及執行等業務經費,較上年度增列通訊費 等65千元。" 2014,3423359800,64000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423410100,862880000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費801,395千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費14,341千元。 2.基本行政工作維持費61,485千元,較上年 度減列購置資訊耗材等經費388千元。" 2014,3423411000,29081000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費24,3 15千元,較上年度增列通訊費、相驗解剖 及檢驗鑑定等經費2,173千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,76 6千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費900千元。" 2014,3423419000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.3.1, 2014,3423419800,959000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423420100,379552000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費353,880千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費16,217千元。 2.基本行政工作維持費25,672千元,較上年 度減列辦理行政事務等經費202千元。" 2014,3423421000,19346000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費16,8 76千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費374千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,47 0千元,較上年度增列防制毒品危害等經 費58千元。" 2014,3423428500,80000000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.15.3,"臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍中程 計畫總經費698,245千元,分年辦理,以前 年度已編列15,124千元,本年度續編80,000 千元,較上年度增列80,000千元。" 2014,3423429000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.4.1, 2014,3423429800,401000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423430100,668368000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費622,961千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費25,115千元。 2.基本行政工作維持費45,407千元,較上年 度減列辦公廳室養護等經費2,577千元。" 2014,3423431000,26082000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費24,0 00千元,較上年度增列辦理相驗解剖及檢 驗鑑定等經費564千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,08 2千元,較上年度增列購置尿液檢驗耗材 等經費40千元。" 2014,3423439000,2770000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.3.1, 2014,3423439800,683000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423470100,508039000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費474,786千元,較上年度核實 減列人事費1,489千元。 2.基本行政工作維持費33,253千元,較上年 度減列文康活動費等152千元。" 2014,3423471000,24012000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費19,8 57千元,較上年度減列購置辦公物品等經 費394千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,15 5千元,較上年度減列防制毒品危害等經 費288千元。" 2014,3423478500,349549000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.17.3,"臺灣桃園地方法院檢察署遷建計畫總經費1, 569,937千元,分年辦理,以前年度已編列9 27,070千元,本年度續編第6年經費349,549 千元,較上年度減列150,451千元。" 2014,3423479000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.4.1, 2014,3423479800,1082000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423480100,251870000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費229,527千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,441千元。 2.基本行政工作維持費22,343千元,較上年 度增列辦理行政事務等經費309千元。" 2014,3423481000,11458000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費9,53 1千元,較上年度增列相驗解剖及檢驗鑑 定等經費328千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,92 7千元,與上年度同。" 2014,3423488500,132423000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣新竹地方法院檢察署辦公廳舍遷建計 畫總經費606,668千元,分5年辦理,99至 102年度預算已編列551,808千元,本年度 續編最後1年經費54,860千元,較上年度 減列260,855千元。 2.新增臺灣新竹地方法院檢察署新建辦公廳 舍裝修工程、購置設備及搬遷費等77,563 千元。" 2014,3423489800,278000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423490100,167905000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費159,038千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,380千元。 2.基本行政工作維持費8,867千元,較上年 度增列辦理行政事務等經費665千元。" 2014,3423491000,10697000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,95 3千元,較上年度減列相驗解剖及檢驗鑑 定等經費621千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,74 4千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 費306千元。" 2014,3423499800,193000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423500100,708171000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費682,400千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費16,357千元。 2.基本行政工作維持費25,771千元,較上年 度減列通訊費等324千元。" 2014,3423501000,33196000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費29,4 39千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費711千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,75 7千元,與上年度同。" 2014,3423509800,739000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423510100,164541000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費155,968千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 4,369千元。 2.基本行政工作維持費8,573千元,較上年 度增列設施及機械設備養護等經費234千 元。" 2014,3423511000,9783000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,02 2千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費135千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,76 1千元,較上年度減列防制毒品危害等經 費349千元。" 2014,3423519000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, 2014,3423519800,189000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423520100,293908000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費284,027千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費8,598千元。 2.基本行政工作維持費9,881千元,較上年 度減列文康活動費等46千元。" 2014,3423521000,17231000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費13,2 71千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費400千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,96 0千元,較上年度減列國內出差旅費等22 千元。" 2014,3423529800,337000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423530100,175826000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費168,792千元,較上年增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費4, 761千元。 2.基本行政工作維持費7,034千元,較上年 度增列設施及機械設備養護等經費190千 元。" 2014,3423531000,9968000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,18 0千元,較上年度減列辦理肅貪、查賄業 務等經費465千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,78 8千元,與上年度同。" 2014,3423539000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.3.1, 2014,3423539800,207000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423540100,241467000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費225,177千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 9,672千元。 2.基本行政工作維持費16,290千元,較上年 度減列辦理行政事務等經費557千元。" 2014,3423541000,9819000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,53 0千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費50千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,28 9千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費235千元。" 2014,3423549800,269000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423560100,451108000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費427,239千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 16,137千元。 2.基本行政工作維持費23,869千元,較上年 度增列設施及機械設備養護等經費734千 元。" 2014,3423561000,24783000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費19,7 46千元,較上年度減列國內出差旅費等92 8千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,03 7千元,較上年度減列辦理緩起訴社區處 遇業務等經費437千元。" 2014,3423569800,516000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423580100,779577000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費737,142千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費26,603千元。 2.基本行政工作維持費42,435千元,較上年 度增列通訊及機械設施養護等經費1,857 千元。" 2014,3423581000,35985000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費30,2 17千元,較上年度減列證人及鑑定人日旅 費等1,418千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,76 8千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 費1,500千元。" 2014,3423589000,640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.3.1, 2014,3423589800,880000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423590100,237304000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費226,332千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 7,701千元。 2.基本行政工作維持費10,972千元,較上年 度減列印刷文件等經費403千元。" 2014,3423591000,11838000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,87 4千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費154千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,96 4千元,較上年度增列辦理緩起訴社區處 遇業務等經費172千元。" 2014,3423599000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, 2014,3423599800,254000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423600100,124818000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費103,490千元,較上年度核實 減列人事費1,015千元。 2.基本行政工作維持費21,328千元,較上年 度增列遷建辦公廳舍新建工程訴訟賠償等 經費11,094千元。" 2014,3423601000,6780000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費5,15 0千元,較上年度減列證人日旅費等204千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,63 0千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費31千元。" 2014,3423609800,351000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423610100,153907000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費145,892千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,914千元。 2.基本行政工作維持費8,015千元,較上年 度增列購置文具紙張等經費93千元。" 2014,3423611000,8980000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,46 8千元,較上年度減列證人日旅費及購置 辦公設備等經費361千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,51 2千元,與上年度同。" 2014,3423619800,326000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423620100,150377000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費140,514千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,240千元。 2.基本行政工作維持費9,863千元,較上年 度增列辦理行政事務等經費65千元。" 2014,3423621000,7614000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費5,98 9千元,較上年度減列委請特約醫師顧問 費等330千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,62 5千元,較上年度增列辦理緩起訴社區處 遇業務等經費49千元。" 2014,3423629800,400000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423630100,175406000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費163,320千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,711千元。 2.基本行政工作維持費12,086千元,較上年 度減列文康活動費等64千元。" 2014,3423631000,9453000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費7,33 0千元,較上年度減列通訊費等110千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,12 3千元,較上年度減列國內出差旅費等100 千元。" 2014,3423639800,503000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423640100,73701000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費66,785千元,較上年度核實減 列人事費657千元。 2.基本行政工作維持費6,916千元,較上年 度增列辦理行政事務等經費177千元。" 2014,3423641000,3143000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費2,50 3千元,較上年度減列辦理肅貪、掃黑業 務等經費196千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費640 千元,較上年度減列辦理鄉鎮市調解業務 等經費88千元。" 2014,3423649800,86000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423900100,20076000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費16,018千元,較上年度核實減 列人事費58千元。 2.基本行政工作維持費4,058千元,較上年 度增列辦理聲請假扣押提存擔保金等經費 2,590千元。" 2014,3423901000,1066000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數1,066千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列辦理 精神耗弱刑事犯強制診療等經費113千元。" 2014,3423908500,2500000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.33.3,"本年度預算數2,500千元,係新增福建高等 法院金門分院檢察署興建辦公廳舍計畫經費 。" 2014,3423909800,20000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423910100,43837000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費41,047千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費369千元。 2.基本行政工作維持費2,790千元,較上年 度減列辦公廳舍養護等經費337千元。" 2014,3423911000,1910000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費1,72 7千元,較上年度增列證人日旅費、相驗 解剖及檢驗鑑定等經費246千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費183 千元,較上年度增列購置尿液檢驗耗材等 經費28千元。" 2014,3423919800,95000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.34.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423920100,13266000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費11,519千元,較上年度核實減 列人事費245千元。 2.基本行政工作維持費1,747千元,較上年 度增列辦理行政事務等經費330千元。" 2014,3423921000,857000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費703 千元,較上年度增列購置文具紙張及辦公 物品等經費115千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費154 千元,較上年度減列犯罪被害人補償會議 審議委員兼職費20千元。" 2014,3423929000,700000,交通及運輸設備,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.35.3.1, 2014,3423929800,80000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,3423950100,4816854000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,549,909千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費25,560千元。 2.基本行政工作維持費127,639千元,較上 年度減列購買油料等經費3,146千元。 3.一般行政業務經費64,341千元,較上年度 減列購置辦公設備等經費7,435千元。 4.資訊作業經費37,144千元,較上年度減列 資訊服務費等860千元。 5.人員訓練經費34,703千元,較上年度減列 文康活動費等211千元。 6.出國參加會議及訓練經費3,118千元,較 上年度減列出席國際會議等經費538千元 。" 2014,3423951000,197596000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查資料蒐處與運用經費58,110千元,與 上年度同。 2.兩岸資料蒐集與研究經費3,150千元,較 上年度減列購置各類書刊等經費185千元 。 3.國際事務資料蒐處與運用經費24,680千元 ,較上年度增列辦理國際訓練及接待等經 費600千元。 4.國家安全維護及保防工作經費25,110千元 ,與上年度同。 5.貪瀆犯罪防制經費31,860千元,較上年度 增列國內出差旅費等4,220千元。 6.經濟犯罪防制經費23,656千元,較上年度 減列補助緝獲外逃通緝犯獎勵金等506千 元。 7.毒品犯罪防制經費26,880千元,較上年度 增列國內出差旅費等500千元。 8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費4,150千元 ,較上年度減列辦理電腦鑑識技術訓練等 經費420千元。" 2014,3423952000,109250000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技鑑識工作經費17,005千元,與上年度 同。 2.電訊工作經費4,800千元,較上年度減列 購置無線電手提機零組件等經費377千元 。 3.通訊監察工作經費87,445千元,較上年度 增列通訊監察專線費等4,157千元。" 2014,3423959000,48800000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.36.4.1, 2014,3423959800,5382000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.36.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,5223953000,12023000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.36.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新興毒品與人別鑑識科技提升計畫經費8, 780千元,較上年度減列購置鑑識設備等 經費7,870千元。 2.新增無線遠距傳輸應用計畫經費3,243千 元。 3.上年度新世代數位鑑識全面提升計畫預算 業已編竣,所列7,640千元如數減列。" 2014,4026015000,11063000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資事業股權移轉,財務支出,13.1.1,"本年度預算數11,063千元,係新增出售中央 政府持有中國鋼鐵公司股票所需證券交易稅 及手續費等。" 2014,5226011300,854767000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.商業服務業科技化計畫經費71,495千元, 較上年度減列辦理流通服務業智慧商店實 驗推動計畫等經費26,108千元。 2.供應鏈重整之物流推動計畫經費148,315 千元,較上年度減列物流人才培訓補助等 經費16,587千元。 3.電子商務發展與安全推動計畫經費69,585 千元,較上年度減列電子商務交易安全及 資安服務平台推動計畫等經費6,046千元 。 4.提升服務業競爭力與高值化輔導經費33,4 03千元,較上年度增列辦理以服務加值再 造服務業競爭力計畫等經費25,317千元。 5.台灣美食國際化及科技化計畫經費57,273 千元,較上年度增列推動傳產維新計畫- 餐飲老店故事行銷計畫等經費13,931千元 。 6.商工資訊創新服務與安全認證推動計畫經 費107,264千元,較上年度增列14,392千 元,包括: (1)招商及投資服務計畫-投資台灣入口網 整合計畫總經費181,585千元,分5年辦 理,101至102年度已編列65,995千元, 本年度續編第3年經費31,613千元,較 上年度減列118千元。 (2)招商及投資服務計畫-貿商e化服務流 程再造及整合計畫總經費149,850千元 ,分5年辦理,101至102年度已編列50, 015千元,本年度續編第3年經費21,621 千元,較上年度減列1,722千元。 (3)商業網路交易認證創新應用計畫等計 畫經費54,030千元,較上年度增列辦理 資安服務共用機制運用創新計畫等經費 16,232千元。 7.商業發展科技研究能量建置及輔導經費26 6,888千元,較上年度減列辦理服務業創 新研發計畫等經費15,196千元。 8.推動優質智慧商業計畫經費100,544千元 ,較上年度減列辦理智慧辨識服務推動計 畫等經費5,916千元。" 2014,5226014000,17603242000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技行政管理95,616千元,較上年度增列 促進產業發展計畫等經費5,041千元。 2.政策研究與推動計畫1,103,470千元,較 上年度增列推動智財戰略綱領計畫等經費 84,212千元。 3.工研院科技專案計畫8,143,441千元,較 上年度增列辦理智慧手持裝置技術攻堅、 石化產業高值化系統技術與應用發展及高 階手持裝置三維整合應用技術計畫等經費 61,449千元。 4.資策會科技專案計畫1,172,455千元,較 上年度增列辦理虛實整合智慧商務關鍵技 術與平台研發及智慧企業應用服務開發測 試平台研究計畫等經費13,713千元。 5.中科院科技專案計畫850,000千元,較上 年度減列辦理智慧感測網路技術與服務發 展及綠色產業用金屬材料應用研究發展計 畫等經費29,454千元。 6.其他法人科技專案計畫2,895,575千元, 較上年度減列辦理高值化食品機械與中間 工廠推動、綠能船艇技術發展與標靶藥物 研發及技術平台開發計畫等經費87,419千 元。 7.業學界科技專案計畫3,342,685千元,較 上年度減列補助業界開發產業技術計畫等 經費540,600千元。" 2014,5226014200,8277000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.4,"本年度預算數8,277千元,係辦理延攬海外 科技人才專案所需經費,較上年度減列如列 數。" 2014,5226014400,5413000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石永續發展,科學支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦產品應用開發經費2,911千元,較上年 度減列辦理開發蛇紋石多元化工業材料之 應用研究計畫等經費95千元。 2.礦產管理業務與知識應用整合推廣計畫總 經費13,100千元,分4年辦理,102年度已 編列2,500千元,本年度續編第2年經費2, 502千元,較上年度增列2千元。" 2014,5726012000,37042000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦業行政及輔導經費19,181千元,較上年 度減列汰換伺服主機及個人電腦等經費2, 363千元。 2.礦場保安管理與礦害預防經費7,242千元 ,較上年度減列資源開發之災害與風險及 環境經濟效益評估系統開發等經費1,764 千元。 3.土石管理與遏止盜濫採經費7,887千元, 較上年度減列利用航照等高科技監測防止 盜濫採砂石等經費3,592千元。 4.礦業及土石資源資料庫系統計畫總經費21 ,660千元,分7年辦理,98至102年度已編 列11,073千元,本年度續編第6年經費2,7 32千元,較上年度增列352千元。" 2014,5926010100,2164521000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,230,408千元,較上年度核 實減列人事費3,919千元。 2.基本行政工作維持費171,666千元,較上 年度減列教育訓練費等7,980千元。 3.資訊管理經費117,306千元,較上年度減 列7,433千元,包括: (1)國土資訊系統自然環境基本資料庫計 畫總經費208,000千元,分8年辦理,97 至102年度已編列96,408千元,本年度 續編第7年經費22,500千元,較上年度 減列2,000千元。 (2)辦理資訊系統維護建置等經費94,806 千元,較上年度減列汰換個人電腦及防 火牆等經費5,433千元。 4.經濟統計調查經費32,768千元,較上年度 減列通訊費等355千元。 5.研究發展規劃管理經費18,422千元,較上 年度減列辦理國內外與中國大陸經濟情勢 發展研究及經貿策略規劃等經費6,520千 元。 6.專業人員研究訓練經費28,781千元,較上 年度增列講師授課鐘點費等394千元。 7.經貿談判經費28,469千元,較上年度減列 一般事務費等2,926千元。 8.新增補助台灣電力公司經營離島供電虧損 等經費536,701千元。" 2014,5926011000,6924000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.事業發展企劃經費4,209千元,較上年度 減列公共工程施工查核經費288千元。 2.重機事業管理經費1,170千元,較上年度 減列國內旅費等174千元。 3.化工事業管理經費970千元,較上年度減 列教育訓練費32千元。 4.公股管理經費575千元,較上年度減列教 育訓練費16千元。" 2014,5926011100,11663000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.投資案件之審核及管理經費2,384千元, 較上年度減列陸資投資事業經營狀況實地 訪查計畫等經費1,411千元。 2.投資案件電腦處理作業經費9,279千元, 較上年度增列建置僑外投資線上申辦系統 等經費3,404千元。" 2014,5926011200,319052000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.商圈競爭力提升計畫總經費389,500千元 ,分4年辦理,101至102年度已編列95,52 4千元,本年度續編第3年經費41,503千元 ,較上年度減列2,538千元。 2.推動連鎖加盟業躍升發展計畫總經費355, 779千元,分4年辦理,101至102年度已編 列71,884千元,本年度續編第3年經費31, 959千元,較上年度減列1,075千元。 3.推動商業設計暨廣告服務業發展計畫總經 費250,000千元,分4年辦理,101至102年 度已編列35,871千元,本年度續編第3年 經費16,000千元,較上年度減列1,491千 元。 4.商工行政資訊服務系統維護計畫經費39,3 31千元,較上年度減列辦理商工軟體維運 等經費2,508千元。 5.健全營運主體維護商業秩序經費178,260 千元,較上年度增列委託臺中市政府辦理 公司登記業務等經費7,525千元。 6.開辦企業e化技術服務計畫經費11,999千 元,較上年度減列辦理網站效能調校等經 費753千元。 7.上年度推動大型物流中心設置計畫預算業 已編竣,所列6,555千元如數減列。" 2014,5926011500,53099000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.工商企業輔導與管理經費24,275千元,較 上年度減列辦理工商登記、技術行業登記 等文書處理經費3,931千元。 2.改進傳統市場經營管理-樂活菜市仔競爭 力提升計畫總經費551,000千元,分5年辦 理,100至102年度已編列102,600千元, 本年度續編第4年經費28,824千元,較上 年度減列17,976千元。" 2014,5926011600,6918000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.進口救濟與不公平貿易調查經費6,472千 元,較上年度增列貨品進口市場擾亂預警 監測機制等經費2,204千元。 2.國際事務協調合作與行政救濟經費375千 元,較上年度減列按日按件計資酬金等21 千元。 3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費71千元 ,較上年度減列印製法規彙編等經費130 千元。 4.上年度建構貿易救濟安全網預算業已編竣 ,所列4,328千元如數減列。" 2014,5926011700,1386279000,無細項,經濟部主管,經濟部,配合中興新村高等研究園區推動計畫,其他經濟服務支出,13.1.13,"配合中興新村高等研究園區推動計畫之中台 灣產業創新研發專區及新興智慧技術研究中 心建設計畫總經費2,208,694千元,分5年辦 理,99至102年度已編列749,453千元,本年 度續編最後1年經費1,386,279千元,較上年 度增列1,292,704千元。" 2014,5926012400,17183000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.14.1, 2014,5926018000,1000000,臺灣中興紙業股份有限公司,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.15.1, 2014,5926018100,0,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.16.1, 2014,5926019000,203222000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.17.1, 2014,5926019800,77927000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.18,仍照上年度預算數編列。 2014,6326016200,4938000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難濟助金,福利服務支出,13.1.19,"本年度預算數4,938千元,係臺灣鋁業、臺 灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 早期退休人員生活困難之年節濟助金,較上 年度減列如列數。" 2014,7626016000,6213000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.20,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣鋁業公司退休人員月退休金445千元 ,與上年度同。 2.鹽務人員退休撫卹經費5,768千元,與上 年度同。" 2014,5226102200,6219864000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發展新興與重點產業經費1,943,436千元 ,較上年度減列辦理新一代寬頻通訊與創 新應用發展及智慧生活應用推動計畫等經 費393,542千元,增列辦理智慧手持裝置 產業鏈整合推動、全球產業合作推動及商 務科技化示範應用計畫等經費185,298千 元,計淨減208,244千元。 2.協助產業升級與轉型經費3,678,160千元 ,較上年度減列協助傳統產業技術開發及 產業創新價值卓越計畫等經費120,118千 元,增列辦理標竿新產品創新研發輔導及 傳統產業亮點維新計畫等經費1,433,731 千元,計淨增1,313,613千元。 3.塑造產業人才與永續環境經費598,268千 元,較上年度減列辦理產業永續發展及地 區產業整合發展計畫等經費15,453千元, 增列辦理產業結構優化躍升與我國產業政 策研究規劃及推動計畫等經費145,292千 元,計淨增129,839千元。" 2014,5726100100,351399000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費292,639千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,011千元。 2.基本行政工作維持費20,757千元,較上年 度減列物品等經費2,215千元。 3.資訊管理經費38,003千元,較上年度增列 辦理網站功能新增及外銷品原料核退稅標 準系統精進計畫等經費1,457千元。" 2014,5726102000,55854000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業政策企劃經費6,431千元,較上年度 增列大陸地區旅費等1,590千元。 2.產業行政與管理經費14,796千元,較上年 度減列791千元,包括: (1)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 總經費839,156千元,分年辦理,90至1 02年度已編列255,780千元,本年度續 編5,700千元,與上年度同。 (2)辦理永續產業發展管理相關業務等經 費9,096千元,較上年度減列其他業務 租金等791千元。 3.補助地方政府及民間開發工業區更新示範 計畫總經費300,000千元,分4年辦理,10 2年度已編列47,500千元,本年度續編第2 年經費34,627千元,較上年度減列12,873 千元。 4.上年度電動機車產業發展推動計畫預算業 已編竣,所列8,091千元如數減列。" 2014,5726109000,605000,交通及運輸設備,經濟部主管,工業局,一般建築及設備,工業支出,13.2.4.1, 2014,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.5,仍照上年度預算數編列。 2014,5926200100,537044000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費464,003千元,較上年度核實 減列人事費8,013千元。 2.基本行政工作維持費45,105千元,較上年 度減列購置資訊軟體等經費5,855千元。 3.國貿行政人員訓練經費407千元,較上年 度減列按日按件計資酬金等176千元。 4.資訊管理業務經費27,529千元,與上年度 同。" 2014,5926201000,324650000,輸出入貿易,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2.1, 2014,5926209000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.3.3.1, 2014,5926209800,3000000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5226310400,410861000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家度量衡標準實驗室整體運作計畫346, 397千元,較上年度增列汰購國家標準量 測系統設備與建置智慧電力計量標準及三 維尺寸量測系統等經費93,503千元。 2.奈米技術計量標準計畫22,350千元,較上 年度減列辦理薄膜結構與特性量測標準追 溯等經費2,600千元。 3.推動兩岸標準計量檢驗認證合作計畫7,03 9千元,較上年度減列促進兩岸量測標準 及法定計量交流等經費2,329千元。 4.民生化學計量標準計畫35,075千元,較上 年度增列工業製程氣體純度計量標準技術 開發及有害物質計量技術研究等經費4,01 1千元。 5.上年度影像顯示產業標準與檢測規範推展 計畫預算業已編竣,所列10,061千元如數 減列。 6.上年度國家能源計量標準技術發展計畫預 算業已編竣,所列11,527千元如數減列。" 2014,5226310500,152727000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國際標準研析暨國家標準調和計畫6,108 千元,較上年度增列辦理電動機車領域標 準調和等經費257千元。 2.網路通訊國際標準分析及參與制定計畫18 ,699千元,較上年度減列辦理第四代行動 通訊國際標準先期參與制定等經費7,870 千元。 3.產業標準活絡暨參與國際標準制定計畫11 ,964千元,較上年度增列推動產業相關標 準化活動等經費187千元。 4.能源科技產品標準及檢測驗證計畫49,209 千元,較上年度減列太陽光電系統標準檢 測驗證等經費10,927千元。 5.建置電動車輛標準檢測驗證平台計畫49,6 88千元,較上年度減列購置電動車馬達檢 測能量設備等經費15,051千元。 6.建構消費品安全標準計量檢驗平台計畫總 經費46,680千元,分5年辦理,101至102 年度已編列27,500千元,本年度續編第3 年經費8,390千元,較上年度增列890千元 。 7.新增身心障礙輔具標準及標章推動計畫8, 669千元。 8.上年度健康照護產業標準檢測與驗證平台 計畫預算業已編竣,所列9,492千元如數 減列。" 2014,5926310100,1274733000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,134,634千元,較上年度核 實減列人事費23,577千元。 2.基本行政工作維持費86,028千元,較上年 度減列辦理辦公房舍建物耐震補強工程等 經費48,499千元。 3.資訊作業環境之設置與維護經費53,776千 元,較上年度減列汰購商品檢驗自動化系 統資料庫主機設備等經費2,740千元。 4.一般管理及專業訓練經費295千元,較上 年度減列一般事務費等71千元。" 2014,5926310200,489547000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.標準制定及正字標記管理經費25,037千元 ,較上年度減列辦理正字標記推廣等經費 908千元。 2.標準資料建立與服務經費7,006千元,較 上年度減列購置國外標準資料等經費104 千元。 3.強化商品檢驗及驗證效能經費78,153千元 ,較上年度增列代施進口及內銷玩具檢驗 等經費922千元。 4.企劃檢驗驗證及國際事務經費40,910千元 ,較上年度減列管理系統查驗證評鑑及追 查作業等經費3,541千元。 5.發展檢試驗暨技術服務經費120,470千元 ,較上年度減列購置商品檢驗設備等經費 9,675千元。 6.度量衡管理及代施檢定經費184,628千元 ,較上年度增列委託辦理度量衡代施檢定 等經費171千元。 7.度量衡器檢定檢查事務經費33,343千元, 較上年度減列製發檢定檢查合格單證及度 量衡器同字印證等經費3,348千元。" 2014,5926319000,46000,交通及運輸設備,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.5.1, 2014,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.6,仍照上年度預算數編列。 2014,5226413000,197097000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.智慧財產專業人員培訓計畫15,682千元, 較上年度減列委託專業機構辦理智慧財產 專業人員培訓工作等經費1,848千元。 2.國外專利資訊檢索優質化計畫13,842千元 ,較上年度減列資料庫連線使用費等158 千元。 3.強化專利資訊檢索及運用計畫50,824千元 ,較上年度減列申請案書面文件電子化作 業等經費4,099千元。 4.專利檢索中心建置計畫73,835千元,較上 年度減列捐助專利檢索中心辦理發明專利 檢索業務等經費14,318千元。 5.新增辦理健全專利檢索中心發展計畫經費 21,661千元。 6.新增辦理專利資訊服務創新計畫經費8,93 0千元。 7.招商及投資服務計畫-智慧財產權e化服務 及流程整合總經費73,565千元,分5年辦 理,101至102年度已編列26,101千元,本 年度續編列第3年經費12,323千元,較上 年度增列1,067千元。 8.上年度專利生物材料之應用與推廣計畫預 算業已編竣,所列11,500千元如數減列。" 2014,5926410100,1201557000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費961,097千元,較上年度增列 職員13人之人事費等16,336千元。 2.基本行政工作維持費103,985千元,較上 年度減列其他業務租金等2,363千元。 3.資訊管理經費88,055千元,較上年度增列 資訊服務費等601千元。 4.文書及檔案管理經費48,420千元,較上年 度滅列案件資料鍵入及公文寄發費等經費 777千元。" 2014,5926411000,298136000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃訓練宣導及國際合作經費36,327千元 ,較上年度減列辦理國際發明展及國家發 明創作獎等經費6,214千元。 2.專利行政及審查經費172,690千元,較上 年度減列建置線上審查環境及運用研發替 代役辦理專利檢索工作等經費38,023千元 。 3.商標行政及審查經費13,757千元,較上年 度增列辦理商標檢索系統功能增修等經費 3,439千元。 4.著作權及營業秘密之管理經費8,314千元 ,較上年度減列辦理著作權法令教育推展 活動及著作權集管團體管理著作情形調查 等經費2,482千元。 5.智慧財產權資料建立與服務經費62,997千 元,較上年度減列智慧財產權資料編譯與 出版等經費2,921千元。 6.查禁仿冒工作經費4,051千元,較上年度 減列支付檢舉及偵破仿冒案件有功人員獎 勵金等經費4,026千元。" 2014,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5226551100,183944000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水資源科技發展175,944千元,較上年度 減列產業用水合理性推估及管理計畫等經 費24,309千元。 2.第四階段電子化政府計畫-水雲網計畫總 經費36,000千元,分4年辦理,102年度已 編列8,100千元,本年度續編第2年經費8, 000千元,較上年度減列100千元。" 2014,5626550100,1921249000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,824,258千元,較上年度核 實減列人事費9,068千元。 2.基本行政工作維持費96,991千元,較上年 度增列區域網路設施及系統操作維護等經 費2,404千元。" 2014,5626551200,539793000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, 2014,5626551300,2460000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, 2014,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 2014,5226752000,471098000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新世代科技升級轉型經費176,889千元, 較上年度增列辦理中小企業設計加值特色 發展計畫等經費5,930千元。 2.厚植能耐綠色永續經費114,102千元,較 上年度減列辦理中小企業品質永續計畫─ 厚植中小企業能耐創新躍進等經費25,322 千元。 3.精進育成加速卓越經費180,107千元,較 上年度減列辦理產學合作育成加值計畫等 經費48,129千元。" 2014,5926750100,149250000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費128,925千元,較上年度核實 減列人事費3,573千元。 2.基本行政工作維持費16,899千元,較上年 度減列一般事務費等3,474千元。 3.電腦機組及相關配備維護經費3,426千元 ,較上年度減列按日按件計資酬金等52千 元。" 2014,5926751000,3891152000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.營造優質發展環境經費118,959千元,較 上年度增列70,549千元,包括: (1)辦理中小企業發展及輔導政策規劃相 關業務等經費43,754千元,較上年度減 列中小企業中英文白皮書編撰計畫等經 費4,656千元。 (2)新增新竹生物醫學園區計畫─產業及 育成中心計畫總經費382,155千元,中 央公務預算負擔272,154千元,分5年辦 理,本年度編列第1年經費75,205千元 。 2.深耕服務標竿學習經費31,645千元,較上 年度減列辦理國家磐石獎選拔表揚活動等 經費6,354千元。 3.優化市場競爭能力經費33,021千元,較上 年度減列中小企業新技術及新產品商機媒 合推動計畫等經費28,832千元。 4.活絡地方經濟動能經費9,645千元,較上 年度減列補助地方產業發展基金等經費14 3,113千元。 5.強化資金運用能力經費3,697,882千元, 較上年度減列捐助財團法人中小企業信用 保證基金等經費415,595千元。" 2014,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5726800100,342286000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費320,928千元,較上年度核實 減列人事費931千元。 2.基本行政工作維持費17,582千元,較上年 度減列一般事務費等377千元。 3.資訊管理經費3,776千元,較上年度減列 資訊設備維護等經費83千元。" 2014,5726801000,110195000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.2.1, 2014,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.3,仍照上年度預算數編列。 2014,5226904000,240035000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要活動斷層構造特性調查經費27,420千 元,較上年度減列辦理活動斷層地質鑽探 等經費3,144千元。 2.臺灣北部火山活動觀測研究經費27,439千 元,較上年度減列辦理空中磁力探測等經 費3,021千元。 3.天然氣水合物資源潛能調查經費46,745千 元,較上年度減列辦理震測、地熱及地球 化學調查研究等經費4,551千元。 4.斷層活動性觀測研究第三階段經費29,004 千元,較上年度減列辦理全球衛星定位系 統測量等經費3,520千元。 5.地下水水文地質與補注模式研究經費13,1 56千元,較上年度減列辦理水文地質鑽探 等經費1,192千元。 6.地質雲網開發及應用計畫總經費167,000 千元,分4年辦理,102年度已編列34,632 千元,本年度續編第2年經費22,332千元 ,較上年度減列12,300千元。 7.強化坡地環境地質與防災應用經費24,986 千元,較上年度減列辦理崩塌地地質鑽探 等經費2,877千元。 8.新增臺灣南段山區地下水資源調查經費48 ,953千元。 9.上年度臺灣山區地下水資源調查研究整體 計畫第一期預算業已編竣,所列54,705千 元如數減列。" 2014,5726900100,124119000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費101,594千元,較上年度核實 減列人事費2,445千元。 2.基本行政工作維持費22,525千元,較上年 度增列辦理地質研究館結構耐震修補工程 等經費14,090千元。" 2014,5726901000,190012000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本地質調查經費17,886千元,較上年度 減列建置臺灣地質知識服務網絡等經費2, 334千元。 2.地質圖資建置及整合供應計畫總經費266, 050千元,分8年辦理,97至102年度已編 列147,107千元,本年度續編第7年經費27 ,981千元,較上年度增列3,995千元。 3.地質敏感區劃定審議及查核經費18,804千 元,較上年度減列辦理地質敏感區調查、 圈繪與劃定及查核等經費3,114千元。 4.國土保育地質敏感區調查分析計畫總經費 480,000千元,分3年辦理,102年度已編 列98,974千元,本年度續編第2年經費117 ,628千元,較上年度增列18,654千元。 5.新增都市防災地質圖測勘發展計畫二期經 費7,713千元。 6.上年度都市防災地質圖測勘發展計畫預算 業已編竣,所列9,476千元如數減列。" 2014,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5726960100,200305000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費161,829千元,較上年度增列 職員5人之人事費等10,339千元。 2.基本行政工作維持費18,000千元,較上年 度減列通訊費等787千元。 3.資訊管理經費20,476千元,較上年度增列 辦理文件管理系統更新維護等經費82千元 。" 2014,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.2,仍照上年度預算數編列。 2014,4029015100,35400000,無細項,交通部主管,交通部,投資事業股權移轉,財務支出,14.1.1,"本年度預算數35,400千元,係新增出售中央 政府持有中華電信公司股票所需證券交易稅 及手續費等。" 2014,5229011800,132359000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.交通科技研究暨應用推動計畫39,109千元 ,較上年度減列29,327千元,包括: (1)區域交通控制中心雲端化計畫總經費1 07,328千元,分4年辦理,101至102年 度已編列76,966千元,本年度續編第3 年經費12,181千元,較上年度減列24,7 85千元。 (2)鐵路智慧平交道安全控制系統與偵測 器研發總經費47,652千元,分2年辦理 ,102年度已編列25,724千元,本年度 續編最後1年經費21,928千元,較上年 度減列3,796千元。 (3)新增交通技術發展規劃研究第二期計 畫總經費22,528千元,分4年辦理,本 年度編列第1年經費5,000千元。 (4)上年度交通技術發展規劃研究預算業 已編竣,所列5,746千元如數減列。 2.智慧交通基礎建設與應用計畫總經費887, 500千元,分5年辦理,102年度已編列137 ,500千元,本年度續編第2年經費89,000 千元,較上年度減列48,500千元。 3.網際網路通訊協定升級推動計畫總經費9, 000千元,分4年辦理,102年度已編列2,2 50千元,本年度續編第2年經費2,250千元 ,與上年度同。 4.新增協助政府參與國際網路政策事務暨網 路關鍵資源管理政策研究計畫經費2,000 千元。 5.上年度強化我國網路關鍵資源管理暨多方 利益關係者參與模式試行預算業已編竣, 所列2,250千元如數減列。" 2014,5829010100,775697000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費555,826千元,較上年度核實 減列人事費6,623千元。 2.基本行政工作維持費95,857千元,較上年 度減列其他業務租金、物品及一般事務費 等5,558千元,增列教育訓練費等4,850千 元,計淨減708千元。 3.交通統計經費10,710千元,較上年度減列 10千元。 4.財務管理經費1,369千元,與上年度同。 5.資訊管理經費91,435千元,較上年度減列 教育訓練費及系統開發費等7,006千元, 增列資訊服務費7,198千元,計淨增192千 元。 6.國土資訊系統整體建置計畫總經費114,97 0千元,分7年辦理,98至102年度已編列5 0,000千元,本年度續編第6年經費20,500 千元,較上年度增列6,500千元。" 2014,5829011000,174387000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航政管理145,519千元,較上年度減列委 託辦理國際船舶檢驗發證業務及補助離島 地區執行海運疏送旅客工作等經費19,758 千元,增列委託辦理海岸電台業務及離島 地區客運船舶油價補貼等經費13,672千元 ,計淨減6,086千元。 2.港務管理25,518千元,較上年度減列補助 縣市政府辦理交通船碼頭規劃設計及設施 改善等經費200千元,增列整體國際港埠 發展規劃及交通船碼頭改善工程等經費85 2千元,計淨增652千元。 3.自由貿易港區管理3,350千元,較上年度 減列港區營運管理資料庫建置等經費1,40 0千元,增列教育訓練費及港區發展課題 之研擬等經費1,540千元,計淨增140千元 。" 2014,5829011100,1954000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.郵電業務管理288千元,與上年度同。 2.頻譜規劃與產業經營策略之協助1,666千 元,與上年度同。" 2014,5829011200,45267000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.6.1, 2014,5829014800,270457000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.道路交通安全工作督導與查核4,025千元 ,與上年度同。 2.加強道路交通秩序整頓及行車安全121,00 0千元,與上年度同。 3.強化全民路權與用路安全觀念145,432千 元,與上年度同。" 2014,5829016500,374061000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費345,492千元,較上年度核實 減列人事費3,490千元。 2.基本行政工作維持費28,569千元,較上年 度增列一般事務費與設施及機械設備養護 費等1,136千元。" 2014,5829017200,108143000,無細項,交通部主管,交通部,軌道安全提升與改善,交通支出,14.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費100,561千元,較上年度核實 減列人事費1,016千元。 2.基本行政工作維持費7,582千元,較上年 度增列通訊費等445千元。" 2014,5829017700,1180474000,無細項,交通部主管,交通部,航政港政業務管理及執行,交通支出,14.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費762,906千元,較上年度核實 減列人事費6,797千元。 2.基本行政工作維持費417,568千元,較上 年度增列國際衛星搜救系統更新、船員訓 練模擬機購置及升級等經費64,012千元。" 2014,5829018000,11534286000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.11.1, 2014,5829018100,0,航港建設基金,交通部主管,交通部,非營業特種基金,交通支出,14.1.12.1, 2014,5829018600,23671892000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.13.1, 2014,5829018700,1010800000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-1 05年)-金門港埠建設計畫總經費5,079,13 0千元, 分年辦理,101至102年度已編列6 98,985千元,本年度續編230,000千元, 較上年度減列98,985千元。 2.臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-1 05年)-馬祖港埠建設計畫總經費2,782,81 2千元,分年辦理,101至102年度已編列8 08,600千元,本年度續編710,400千元, 較上年度增列101,800千元。 3.臺華輪汰舊換新計畫總經費1,800,000千 元,分年辦理,101至102年度已編列70,0 00千元,本年度續編70,400千元,較上年 度增列70,400千元。 4.上年度購建新島際交通船計畫預算業已編 竣,所列178,000千元如數減列。" 2014,5829019000,739000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.15.1, 2014,5829019800,17343000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.16,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,5829110100,310254000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費307,282千元,較上年度增列 職員32人之人事費等29,208千元。 2.基本行政工作維持費2,972千元,較上年 度減列一般事務費等62千元。" 2014,5829110200,246000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運及航管業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數246千元,係出席航空保安與 危險物品外站督導會議及航空保安年會等經 費,較上年度減列1千元。" 2014,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 2014,5229212000,159566000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, 2014,5929210100,578648000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費551,728千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費8,902千元。 2.基本行政工作維持費26,920千元,較上年 度減列水電費等2,746千元。" 2014,5929211000,185699000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.氣象觀測76,319千元,較上年度增列購置 高空地面及自動雨量觀測系統耗材等經費 25,511千元。 2.天氣預報及颱風測報13,620千元,較上年 度減列高速運算電腦及相關系統維護等經 費4,567千元。 3.氣象通信及雷達測報31,883千元,較上年 度減列七股氣象雷達站遷移興建工程評估 等經費8,466千元。 4.氣象衛星更新計畫總經費262,400千元, 分10年辦理,95至102年度已編列144,046 千元,本年度續編第9年經費10,405千元 ,與上年度同。 5.衛星資料接收及處理14,000千元,較上年 度減列劇烈天氣監測與預報系統維護等經 費5,159千元。 6.氣象儀器檢校14,968千元,較上年度減列 自動雨量及氣象遙測系統維護等經費4,48 3千元。 7.海象測報16,334千元,較上年度減列3,98 0千元,包括: (1)佈建海象監測網及精進海象預報計畫 總經費256,160千元,分6年辦理,99至 102年度已編列18,841千元,本年度續 編第5年經費3,600千元,與上年度同。 (2)維護現有海象觀測網及改進海象預報 技術等經費12,734千元,較上年度減列 資料浮標潮位站及測波站作業維護等經 費3,980千元。 8.氣象服務業務開發與推展8,170千元,較 上年度增列資訊設備維護費等396千元。 9.上年度臺灣地區雨量自動測報系統汰換及 增設計畫預算業已編竣,所列27,685千元 如數減列。" 2014,5929219000,36737000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, 2014,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 2014,5829318100,0,交通作業基金,交通部主管,觀光局及所屬,非營業特種基金,交通支出,14.4.1.1, 2014,5929310100,918183000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費842,271千元,較上年度核實 減列人事費4,588千元,增列職員10人之 人事費10,337千元,計淨增5,749千元。 2.基本行政工作維持費49,801千元,較上年 度減列房屋建築修繕及一般事務費等4,53 4千元。 3.資訊管理26,111千元,較上年度減列資訊 系統維護等經費2,812千元。" 2014,5929311000,247845000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.觀光國際事務59,850千元,較上年度減列 輔導非營利團體辦理在地性觀光宣傳活動 等經費2,451千元。 2.觀光業務調查與規劃21,229千元,較上年 度減列委辦費及一般事務費等2,359千元 。 3.觀光資源保育與開發41,939千元,較上年 度增列辦理推動低碳觀光島-綠島、小琉 球生態觀光島示範計畫等經費18,118千元 。 4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練4,25 6千元,較上年度減列一般事務費等562千 元。 5.國民旅遊事業管理與推廣28,990千元,較 上年度減列補助民間團體辦理觀光活動經 費及一般事務費等3,222千元。 6.旅館及民宿之管理與輔導8,561千元,較 上年度減列桃園機場及高雄機場旅客服務 中心租金等6,404千元。 7.旅遊服務中心6,257千元,較上年度減列 一般事務費等1,029千元。 8.桃園機場旅客服務中心4,228千元,較上 年度增列其他業務租金等3,147千元。 9.高雄機場旅客服務中心2,535千元,較上 年度增列其他業務租金等2,161千元。 10.補助交通作業基金70,000千元,係補助 觀光發展基金辦理觀光拔尖領航方案所需 經費,較上年度減列911,374千元。" 2014,5929311100,2806873000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 203,506千元,較上年度增列127,702千元 ,包括: (1)基本行政工作維持費7,206千元,較上 年度減列水電費及房屋建築養護費等69 8千元。 (2)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 畫總經費1,090,000千元,分4年辦理, 101至102年度已編列115,000千元,本 年度續編第3年經費196,300千元,較上 年度增列128,400千元。 2.東部海岸國家風景區開發與管理243,207 千元,較上年度增列132,839千元,包括 : (1)基本行政工作維持費7,607千元,較上 年度減列通訊費等1,461千元。 (2)東部海岸國家風景區建設計畫總經費9 84,000千元,分4年辦理,101至102年 度已編列185,300千元,本年度續編第3 年經費235,600千元,較上年度增列134 ,300千元。 3.澎湖國家風景區開發與管理144,943千元 ,較上年度增列44,340千元,包括: (1)基本行政工作維持費5,352千元,較上 年度減列物品等經費251千元。 (2)澎湖國家風景區建設計畫總經費1,560 ,000千元,分4年辦理,101至102年度 已編列167,000千元,本年度續編第3年 經費139,591千元,較上年度增列44,59 1千元。 4.大鵬灣國家風景區開發與管理220,785千 元,較上年度增列132,911千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,785千元,較上 年度減列一般事務費等589千元。 (2)大鵬灣國家風景區建設計畫總經費1,2 55,000千元,分4年辦理,101至102年 度已編列184,500千元,本年度續編第3 年經費216,000千元,較上年度增列133 ,500千元。 5.花東縱谷國家風景區開發與管理155,404 千元,較上年度增列81,880千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,804千元,較上 年度減列通訊費及房屋建築養護費等58 0千元。 (2)花東縱谷國家風景區建設計畫總經費9 57,680千元,分4年辦理,101至102年 度已編列123,640千元,本年度續編第3 年經費150,600千元,較上年度增列82, 460千元。 6.馬祖國家風景區開發與管理186,013千元 ,較上年度增列131,502千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,413千元,較上 年度減列物品等經費98千元。 (2)馬祖國家風景區建設計畫總經費1,046 ,000千元,分4年辦理,101至102年度 已編列101,000千元,本年度續編第3年 經費181,600千元,較上年度增列131,6 00千元。 7.日月潭國家風景區開發與管理282,663千 元,較上年度增列72,963千元,包括: (1)基本行政工作維持費7,763千元,較上 年度減列物品及一般事務費等937千元 。 (2)日月潭國家風景區建設計畫總經費2,5 07,000千元,分4年辦理,101至102年 度已編列398,909千元,本年度續編第3 年經費274,900千元,較上年度增列73, 900千元。 8.參山國家風景區開發與管理204,376千元 ,較上年度增列99,512千元,包括: (1)基本行政工作維持費8,076千元,較上 年度減列通訊費等1,088千元。 (2)參山國家風景區建設計畫總經費800,0 00千元,分4年辦理,101至102年度已 編列189,900千元,本年度續編第3年經 費196,300千元,較上年度增列100,600 千元。 9.阿里山國家風景區開發與管理344,851千 元,較上年度增列229,339千元,包括: (1)基本行政工作維持費6,151千元,較上 年度減列辦公室租金等361千元。 (2)阿里山國家風景區建設計畫總經費1,4 13,000千元,分4年辦理,101至102年 度已編列214,000千元,本年度續編第3 年經費338,700千元,較上年度增列229 ,700千元。 10.茂林國家風景區開發與管理269,229千元 ,較上年度增列239,147千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,129千元,較上 年度減列物品及水電費等453千元。 (2)茂林國家風景區建設計畫總經費630,0 00千元,分4年辦理,101至102年度已 編列79,500千元,本年度續編第3年經 費265,100千元,較上年度增列239,600 千元。 11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理2 02,255千元,較上年度增列142,031千元 ,包括: (1)基本行政工作維持費5,955千元,較上 年度減列一般事務費等169千元。 (2)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫 總經費1,320,000千元,分4年辦理,10 1至102年度已編列141,200千元,本年 度續編第3年經費196,300千元,較上年 度增列142,200千元。 12.雲嘉南國家風景區開發與管理202,018千 元,較上年度增列98,880千元,包括: (1)基本行政工作維持費5,718千元,較上 年度減列其他業務租金及一般事務費等 628千元。 (2)雲嘉南國家風景區建設計畫總經費1,0 19,000千元,分4年辦理,101至102年 度已編列166,792千元,本年度續編第3 年經費196,300千元,較上年度增列99, 508千元。 13.西拉雅國家風景區開發與管理147,623千 元,較上年度增列86,614千元,包括: (1)基本行政工作維持費5,323千元,較上 年度減列物品及其他業務租金等618千 元。 (2)西拉雅國家風景區建設計畫總經費630 ,000千元,分4年辦理,101至102年度 已編列103,568千元,本年度續編第3年 經費142,300千元,較上年度增列87,23 2千元。" 2014,5929319000,605000,交通及運輸設備,交通部主管,觀光局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.4.5.1, 2014,5929319800,7008000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.6,仍照上年度預算數編列。 2014,5229512000,122416000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海洋防災科技及永續發展計畫總經費210, 000千元,分4年辦理,102年度已編列48, 969千元,本年度續編第2年經費54,636千 元,較上年度增列5,667千元。 2.交通設施效能提升及營運技術強化科技研 發計畫總經費107,000千元,分年辦理,1 00至102年度已編列57,033千元,本年度 續編11,022千元,較上年度增列135千元 。 3.海岸及道路災害防救科技發展計畫總經費 51,755千元,分年辦理,100至102年度已 編列33,416千元,本年度續編9,682千元 ,較上年度減列578千元。 4.智慧型運輸系統創新科技發展與應用計畫 總經費150,000千元,分年辦理,100至10 2年度已編列91,206千元,本年度續編21, 528千元,較上年度減列3,525千元。 5.海空運營運技術強化及效能提升科技研發 計畫總經費15,404千元,分2年辦理,102 年度已編列6,894千元,本年度續編最後1 年經費6,410千元,較上年度減列484千元 。 6.運輸部門因應氣候變遷之政策評估決策支 援系統計畫總經費128,000千元,分年辦 理,99至102年度已編列86,130千元,本 年度續編15,637千元,較上年度減列2,11 5千元。 7.運輸安全風險及人因科技發展與應用計畫 總經費15,900千元,分4年辦理,102年度 已編列3,597千元,本年度續編第2年經費 3,501千元,較上年度減列96千元。" 2014,5829510100,157526000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,621千元,較上年度核實 減列人事費1,117千元。 2.基本行政工作維持費20,105千元,較上年 度減列大樓設施及機械設備維護等經費3, 171千元。 3.資訊管理2,800千元,較上年度減列資訊 設備購置等經費480千元。" 2014,5829511000,45601000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基礎運輸研究業務21,101千元,較上年度 減列通訊費等47千元。 2.新增交通運輸系統規劃與營運永續發展機 制與策略計畫經費24,500千元。 3.上年度運輸部門中長程公共建設發展作業 評估計畫預算業已編竣,所列21,172千元 如數減列。" 2014,5829512100,85576000,無細項,交通部主管,運輸研究所,港研中心管理業務,交通支出,14.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費76,183千元,較上年度核實減 列人事費95千元。 2.港研中心管理業務9,393千元,較上年度 增列試驗場棚維修等經費3,619千元。" 2014,5829519800,200000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,5829710100,4885106000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,803,869千元,較上年度核 實減列人事費52,451千元。 2.基本行政工作維持費81,237千元,較上年 度減列局本部舊大樓拆除等經費7,194千 元。" 2014,5829711000,6985775000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公路監理業務1,652,942千元,較上年度 增列機車之汽車燃料使用費經徵及催繳費 用、臺北市區與高雄市區監理所辦公大樓 房地租金及補助中油公司辦理公共運輸業 者用油補貼等經費510,247千元。 2.汽車技術訓練61,734千元,較上年度減列 設施及機械設備養護費等3,870千元。 3.資訊管理154,033千元,較上年度增列公 文線上簽核系統建置計畫等經費13,113千 元。 4.公路車輛機械管理130,184千元,較上年 度減列車輛汰購等經費15,273千元。 5.公路養護行政206,952千元,較上年度減 列防災通訊用之中繼台設施汰換等經費11 ,475千元。 6.公路公共運輸提昇計畫總經費20,000,000 千元,分4年辦理,102年度已編列3,179, 467千元,本年度續編第2年經費3,923,88 4千元,較上年度增列744,417千元。 7.第3代公路監理資訊系統建置計畫總經費1 ,998,598千元,分年辦理,101至102年度 已編列1,052,700千元,本年度續編856,0 46千元,較上年度增列103,346千元。" 2014,5829712000,33158992000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, 2014,5829719000,17468000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, 2014,5829719800,2142000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,9036010100,90902000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費82,518千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費6,743千元,較上年 度減列臨時人員酬金、一般事務費、車輛 及辦公器具養護費等802千元。 3.資訊管理1,641千元,較上年度減列資訊 服務費等30千元。" 2014,9036012000,20042000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.政策研究規劃與現況研析1,550千元,較 上年度減列受邀及遴選蒙藏研究學者互訪 研究及短期講學等經費190千元。 2.推動與大陸地區及全球蒙族聚居地區交流 8,269千元,較上年度增列安排蒙古國各 省市議會議長來臺研習進修、辦理與蒙族 聚居地區各項交流互訪及人道援助活動等 經費3,947千元。 3.輔導聯繫蒙胞與培育蒙族聚居地區青年3, 615千元,較上年度減列蒙族聚居地區青 年來臺研習中文與中華文化等經費3,183 千元。 4.發揮蒙藏文化社教功能6,608千元,較上 年度減列採購蒙藏文物及蒙藏文化中心室 內裝修等經費572千元。" 2014,9036013000,14786000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.西藏政策之研究規劃與情勢研判2,870千 元,較上年度減列臨時人員酬金及一般事 務費等654千元。 2.與藏族聚居地區交流活動之規劃及推動6, 683千元,較上年度減列辦理邀請與藏事 相關人士來臺交流等經費639千元。 3.國內藏族之聯繫輔導及西藏事務人才之培 育5,233千元,較上年度增列輔導國內藏 族、協助民間各界人士辦理對藏族人道援 助等經費1,793千元。" 2014,9036019800,582000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,15.1.4,仍照上年度預算數編列。 2014,4139010100,359088000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費316,956千元,較上年度核實 減列人事費1,220千元。 2.基本行政工作維持費26,905千元,較上年 度減列公務用電話、電傳等經費607千元 。 3.資訊管理與維護經費15,227千元,較上年 度減列資訊作業相關設備之保養、維修及 操作等經費1,344千元。" 2014,4139010900,46265000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.召開僑務委員會議經費14,958千元,較上 年度增列海外代表返國參加會議機票款等 經費2,294千元。 2.國內慶典活動接待服務經費26,032千元, 較上年度增列辦理四海同心聯歡大會等經 費189千元。 3.研究發展及考核業務經費5,275千元,較 上年度減列鼓勵國內大專院校設置華僑事 務課程講座等經費45千元。" 2014,4139011000,77364000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費48 ,514千元,較上年度增列輔助僑社舉辦各 項與當地主流社會交流及節慶、紀念日活 動等經費24,105千元。 2.舉辦僑社工作研討會及邀訪活動經費17,3 15千元,較上年度增列遴邀各地僑界新生 代優秀專業青年返國研習等經費11,315千 元。 3.落實僑務工作增進溝通服務經費11,535千 元,較上年度減列辦理國際事務青年人才 培訓計畫等經費8,847千元。" 2014,4139012400,67483000,華僑文化社教活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,16.1.4.1, 2014,4139012500,91157000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,16.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.鼓勵海外僑生回國升學經費5,779千元, 較上年度減列辦理印尼輔訓班等經費964 千元。 2.在學僑生輔導與照顧經費83,179千元,較 上年度減列輔助在學僑生參加全民健康保 險等經費5,048千元。 3.強化畢業留臺校友組織聯繫網絡經費2,19 9千元,較上年度減列辦理畢業僑生及海 青班學生講習活動、建置畢業僑生資料庫 及校友交流網路平臺等經費1,191千元。" 2014,4139012600,175195000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理宏觀新聞資訊服務業務經費35,031千 元,較上年度增列建置宏觀影音短片分享 雲計畫等經費2,946千元。 2.辦理宏觀電視影音頻道業務經費128,337 千元,較上年度減列遴選海外特派員培訓 等經費5,224千元。 3.輔助海外華文傳媒暨提供節慶文宣經費11 ,827千元,較上年度增列辦理海外華文媒 體人士來臺參訪活動等經費344千元。" 2014,4139012700,62980000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,16.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費20 ,929千元,較上年度減列僑商團體及僑商 青年第二代子弟回國參訪考察經建發展等 經費2,088千元。 2.培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費 33,117千元,較上年度增列辦理臺灣美食 標章授予及推廣活動等經費3,698千元。 3.海外華人經濟資訊彙編並促進海內外商機 交流經費8,934千元,較上年度減列辦理 僑商資訊服務網路維護更新等經費153千 元。" 2014,4139019800,8500000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.8,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,5139012300,191494000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,16.1.9.1, 2014,5245010100,427470000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,一般行政,科學支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費337,472千元,較上年度核實 減列人事費2,751千元。 2.基本行政工作維持費21,584千元,較上年 度增列汰換檔案室空調管線及辦公室空間 調整等經費118千元。 3.資訊管理經費68,414千元,較上年度減列 資訊系統開發及汰換資訊設備等經費1,23 3千元。" 2014,5245012100,1759269000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫 經費350,000千元,較上年度減列建置醫 護室及事業廢棄物儲存區、更新行政支援 系統等經費32,895千元。 2.台灣光源計畫經費640,000千元,較上年 度減列加速器運轉維護經費9,667千元, 增列機電與低溫系統、實驗設施之維修等 經費15,904千元,計淨增6,237千元。 3.台灣光子源計畫經費390,000千元,較上 年度減列加速器運轉維護經費22,876千元 ,增列共用設施各子系統之運轉維護、機 電系統二期工程建置等經費133,429千元 ,計淨增110,553千元。 4.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費35 0,000千元,較上年度減列建置前端區、 插件磁鐵及設施通用系統經費54,158千元 ,增列建置光束線與實驗站經費34,503千 元,計淨減19,655千元。 5.台澳中子設施運轉維護經費29,269千元, 與上年度同。 6.上年度台灣光子源同步加速器興建計畫預 算業已編竣,所列465,270千元如數減列 。" 2014,5245012200,5617085000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,17.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.晶片設計實作計畫經費288,037千元,較 上年度減列智慧型電子系統整合技術經費 17,819千元,增列晶片系統設計與實作平 台經費42,924千元,計凈增25,105千元。 2.儀器科技發展計畫經費417,000千元,較 上年度增列儀器技術平台發展與應用、前 瞻光機電系統研發、生醫科技研發與驗證 計畫等經費163,027千元。 3.災害防救科技發展與運用計畫經費160,84 6千元,較上年度減列防災科技支援與服 務平台計畫經費30,607千元,增列災害技 術整合與減災研究計畫經費29,924千元, 計淨減683千元。 4.高速計算與網路應用研究計畫經費768,14 0千元,較上年度增列高速計算、儲存與 網路基礎設施服務等經費54,836千元。 5.地震工程之運作及發展計畫經費351,948 千元,較上年度增列建置防災型監測系統 研發-以濁水溪示範區域為例、國震中心 第二實驗設施等經費70,233千元。 6.奈米元件研究與技術人才培育服務計畫經 費482,916千元,較上年度減列前瞻元件 技術開發計畫經費45,574千元,增列建置 奈米元件研究服務環境與維運、高頻量測 服務整合型計畫等經費33,542千元,計淨 減12,032千元。 7.建構全國實驗動物資源服務中心計畫經費 320,000千元,較上年度增列實驗動物資 源及試驗服務平台、動物模式開發及應用 等經費29,476千元。 8.太空科技發展與服務計畫經費1,728,158 千元,較上年度減列福衛五號、福衛七號 等計畫經費195,431千元。 9.科技政策研究與知識庫服務計畫經費297, 050千元,較上年度增列生醫產業商品化 人才培育、創新創業激勵等經費62,456千 元。 10.海洋科技發展計畫經費602,841千元,較 上年度增列海研五號科研儀器建置暨營運 計畫經費3,058千元。 11.颱風洪水研究發展計畫經費110,149千元 ,較上年度減列洪氾與乾旱減災關鍵技術 研發等經費52,748千元。 12.財團法人國家實驗研究院發展計畫經費9 0,000千元,較上年度減列推動生技整合 與轉譯研發經費45,000千元,增列單位運 作經費3,600千元,計淨減41,400千元。" 2014,5245018100,32745847000,國家科學技術發展基金,國家科學委員會主管,國家科學委員會,非營業特種基金,科學支出,17.1.4.1, 2014,5245019800,1510000,無細項,國家科學委員會主管,國家科學委員會,第一預備金,科學支出,17.1.5,仍照上年度預算數編列。 2014,5145101100,378465000,行政管理,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,17.2.1.1, 2014,5245100100,262056000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,17.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費238,152千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,367千元。 2.基本行政工作維持費23,904千元,較上年 度增列檔案庫房消防提升工程等經費1,03 3千元。" 2014,5245101000,166979000,綜合企劃,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,17.2.3.1, 2014,5245101500,262657000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,17.2.4,"新竹生物醫學園區計畫總經費13,539,559千 元,分23年辦理,92至102年度已編列13,25 4,104千元,本年度續編第12年經費262,657 千元,較上年度減列356,918千元。" 2014,5245109800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,17.2.5,仍照上年度預算數編列。 2014,5145201100,261440000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,17.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費225,081千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費971千元。 2.基本行政工作維持費19,643千元,較上年 度減列國小校區跑道更新工程等經費2,41 7千元。 3.教學訓輔業務經費10,056千元,較上年度 增列教學儀器設備等經費741千元。 4.十二年一貫綠色科技明日典範學校經費6, 660千元,較上年度減列高中部生態池雨 水回收再利用系統工程等經費1,095千元 。" 2014,5245200100,184063000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,17.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費146,356千元,較上年度核實 減列人事費7,833千元。 2.基本行政工作維持費37,707千元,較上年 度增列購置辦公資訊設備、行政大樓建物 保險費、業務委外服務及服務台訪客接待 等經費1,357千元。" 2014,5245201000,51047000,綜合企劃,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,17.3.3.1, 2014,5245208100,326600000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,17.3.4.1, 2014,5245209800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,17.3.5,仍照上年度預算數編列。 2014,5145301100,91548000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,國立中科實驗高級中學,教育支出,17.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費52,947千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費701千元。 2.基本行政工作維持費10,525千元,較上年 度減列電腦設備費等2,384千元,增列水 電費、各項設施及設備保養維護等經費1, 630千元,計淨減754千元。 3.教學訓輔業務5,675千元,較上年度減列 專科教室設備等經費6,941千元,增列輔 導及訓育活動器材等經費146千元,計淨 減6,795千元。 4.教學建築與設備22,401千元,較上年度減 列215,597千元,包括: (1)新增國中部校舍新建工程總經費195,0 00千元,分3年辦理,本年度編列第1年 經費22,401千元。 (2)上年度高中部校舍新建工程預算業已 編竣,所列237,998千元如數減列。" 2014,5245300100,199176000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,17.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費166,934千元,較上年度核實 減列人事費1,586千元。 2.基本行政工作維持費32,242千元,較上年 度減列影印機租金及一般事務費等246千 元。" 2014,5245301000,175279000,投資推廣,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,17.4.3.1, 2014,5245308100,613640000,科學工業園區管理局作業基金,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,17.4.4.1, 2014,5245309800,1000000,無細項,國家科學委員會主管,中部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,17.4.5,仍照上年度預算數編列。 2014,5248010100,386482000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費353,831千元,較上年度核實 減列人事費11,715千元。 2.基本行政工作維持19,352千元,較上年度 減列員工文康活動費、車輛及辦公器具養 護費等161千元。 3.規劃及管理電腦系統經費13,299千元,較 上年度增列建置虛擬主機化平台備援系統 等經費7,664千元。" 2014,5248011000,37009000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,18.1.2.1, 2014,5248019800,392000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,18.1.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,7148100100,53980000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,18.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,884千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,600千元。 2.基本行政工作維持費5,096千元,較上年 度減列建築物耐震評鑑等經費353千元。" 2014,7148101000,9768000,天然游離輻射偵測,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,18.2.2.1, 2014,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,18.2.3,仍照上年度預算數編列。 2014,7148200100,57209000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費54,508千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費2,221千元,較上年 度增列一般事務費等388千元。 3.規劃及管理電腦系統480千元,較上年度 增列資訊服務費等42千元。" 2014,7148201000,19540000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,18.3.2.1, 2014,7148209000,52000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般建築及設備,環境保護支出,18.3.3.1, 2014,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,18.3.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5248300100,1276712000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,249,869千元,與上年度同 。 2.基本行政工作維持費26,843千元,較上年 度減列物品、車輛養護費及交通車租金等 5,307千元,增列一般事務費、設施及機 械設備養護費等1,483千元,計淨減3,824 千元。" 2014,5248301200,16796000,綜合計畫,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技計畫管考、設施運轉維護及安全,科學支出,18.4.2.1, 2014,5248302100,203980000,輻射應用科技研究,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,18.4.3.1, 2014,5248303000,137970000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣核能技術應用,科學支出,18.4.4,"本年度預算數137,970千元,係辦理推廣核 能技術應用經費,以服務收入支應,與上年 度同。" 2014,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,18.4.5,仍照上年度預算數編列。 2014,4051017400,8850000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,投資事業股權移轉,財務支出,19.1.1,"本年度預算數8,850千元,係新增辦理出售 中央政府持有台灣肥料股份有限公司股票所 需證券交易稅及作業等經費。" 2014,5251011200,1007909000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,19.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.生物技術產業化經費92,012千元,較上年 度減列辦理農業生技產業化關鍵技術綜合 開發等經費89,179千元。 2.畜牧業科技研發經費42,683千元,較上年 度增列辦理開發畜產廢棄物處理與資源化 技術研究等經費475千元。 3.食品科技研發經費32,439千元,較上年度 減列辦理開發新穎食品加工技術等經費4, 132千元。 4.國際農業合作經費25,315千元,較上年度 增列辦理加強國際農業科技合作等經費12 ,751千元。 5.農業政策與農民輔導經費40,390千元,較 上年度減列辦理建構農業關鍵調查統計等 經費9,011千元。 6.農業科技產業化推動管理經費404,319千 元,較上年度增列辦理農業科技研究院產 業化環境建構等經費153,713千元。 7.農業電子化經費55,895千元,較上年度減 列國際農業數位知識交流網絡推動計畫等 經費26,143千元。其中農業雲端服務建置 計畫總經費158,700千元,分4年辦理,10 2年度已編列29,469千元,本年度續編第2 年經費19,099千元,較上年度減列10,370 千元。 8.農業環境科技研發經費9,149千元,較上 年度減列辦理因應糧食安全之農業水資源 經營策略等經費4,715千元。 9.跨領域整合型科技研發經費305,707千元 ,較上年度增列辦理推動農業科技商品化 、產業化及國際化等經費273,470千元。" 2014,5651010100,577362000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,19.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費480,897千元,較上年度核實 減列人事費2,259千元。 2.基本行政工作維持費94,179千元,較上年 度增列辦公大樓廁所改建及國際會議廳防 火設施修繕等經費4,149千元。 3.農業法規管理及訴願審議經費2,286千元 ,較上年度減列按日按件計資酬金等經費 46千元。" 2014,5651011000,3361761000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費159,395千元,較上年度減 列建立農地整合利用加值等經費19,237千 元。 2.科技管理經費28,204千元,較上年度增列 辦理推動農業技術商品輸出新模式等經費 9,187千元。 3.農田水利管理經費2,264,675千元,較上 年度增列健全農田水利事業制度與推動策 略性人力資源發展計畫等經費2,669千元 。 4.畜牧管理經費286,698千元,較上年度減 列辦理強化臺灣動物技術諮詢服務等經費 48,681千元,其中: (1)推動畜牧節能減碳、污染防治及再利 用計畫總經費276,217千元,分4年辦理 ,101至102年度已編列110,212千元, 本年度續編第3年經費50,947千元,較 上年度減列1,048千元。 (2)家畜產業振興輔導計畫總經費121,879 千元,分4年辦理,101至102年度已編 列62,139千元,本年度續編第3年經費2 9,434千元,與上年度同。 5.輔導推廣經費178,721千元,較上年度減 列辦理農場見習計畫等經費22,847千元。 6.國際農業諮商與合作經費206,674千元, 較上年度減列捐助亞蔬-世界蔬菜中心等 經費11,674千元。 7.農業統計調查經費32,489千元,較上年度 減列辦理開發糧食供需統計編算與整合資 訊平台系統等經費1,358千元。 8.農業生物技術園區管理經費204,905千元 ,較上年度增列屏東農業生物技術園區營 運及農業加值行動方案等計畫經費113,84 5千元。" 2014,5651011100,36170508000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,19.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動農業資源整合加值計畫經費32,775千 元,較上年度減列推動農業經營企業化建 立農業中衛體系等經費8,075千元。 2.加強農田水利建設計畫(第四期)總經費 15,600,000千元,分4年辦理,102年度已 編列3,633,490千元,本年度續編第2年經 費3,078,138千元,較上年度減列555,352 千元,包括: (1)農田水利會營運改善經費580,910千元 ,與上年度同。 (2)加強農田水利建設經費2,497,228千元 ,較上年度減列辦理農田水利設施興辦 改善及灌溉排水營運精進等經費555,35 2千元。 3.國土資訊系統整體建置計畫總經費108,04 3千元,分8年辦理,97至102年度已編列6 8,335千元,本年度續編第7年經費13,050 千元,較上年度增列農地資源空間資訊建 置及整合等經費3,780千元。 4.補助農業特別收入基金經費32,078,294千 元,較上年度增列補助農業發展基金等經 費3,013,019千元。 5.新增農業生物科技園區擴充開發計畫經費 27,000千元。 6.新增改善政府動物管制收容設施計畫總經 費1,231,800千元,分5年辦理,本年度編 列第1年經費28,500千元。 7.新增重劃區緊急農水路改善計畫經費912, 751千元。 8.上年度辦理屏東農業生物技術園區開發計 畫預算業已編竣,所列571,970千元如數 減列。" 2014,5651018100,6176398000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,19.1.6.1, 2014,5651019000,900000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業委員會,一般建築及設備,農業支出,19.1.7.1, 2014,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,19.1.8,仍照上年度預算數編列。 2014,6351012400,49447450000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,19.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.執行老年農民福利津貼核發業務經費27,4 50千元,與上年度同。 2.發放老年農民福利津貼經費49,420,000千 元,較上年度核實增列2,920,000千元。" 2014,5251021300,74516000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,19.2.1,"本年度預算數74,516千元,係辦理森林及生 物多樣性研究經費,較上年度減列辦理野生 動物移動行為研究等經費22,374千元。其中 智慧生態計畫總經費138,000千元,分4年辦 理,102年度已編列25,326千元,本年度續 編第2年經費19,544千元,較上年度減列5,7 82千元。" 2014,5651020100,2336507000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,154,400千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費16,330千元。 2.基本行政工作維持費182,107千元,較上 年度減列水電費、一般事務費及辦公房舍 整建等經費13,412千元。" 2014,5651021000,98760000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,19.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.野生物保育經費98,760千元,較上年度減 列辦理野生動植物保育及生物多樣性永續 利用等經費29,324千元。 2.上年度辦理市定古蹟修復及再利用預算業 已編竣,所列1,000千元如數減列。" 2014,5651021100,3803101000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,19.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林生態系經營經費242,351千元,較上 年度減列辦理林業文化園區經營管理及林 業史料保存等經費65,397千元。其中國土 資訊系統整體建置計畫總經費1,028,486 千元,分10年辦理,95至102年度已編列6 56,743千元,本年度續編第9年經費78,26 8千元,較上年度增列4,898千元。 2.林地管理與森林保護經費456,214千元, 較上年度減列辦理國有林合法出租造林地 補償收回等經費83,983千元。 3.厚植森林資源經費650,035千元,較上年 度減列辦理國有林班地造林撫育等經費58 ,376千元。 4.國有林治理與復育經費220,114千元,較 上年度增列辦理林道邊坡穩定及排水改善 等經費43,681千元。 5.生態旅遊系統建置發展經費379,266千元 ,較上年度減列辦理森林育樂設施及平地 森林園區整建等經費347,836千元。 6.加強造林經費935,183千元,較上年度減 列辦理培育苗木及新植造林等經費139,96 4千元。 7.保護區及棲地經營管理經費211,006千元 ,較上年度減列辦理保護區及自然地景經 營等經費130,713千元。其中國家重要濕 地保育計畫總經費661,040千元,分6年辦 理,100至102年度已編列129,201千元, 本年度續編第4年經費43,734千元,較上 年度減列26千元。 8.推動野生動植物合理利用管理模式經費47 ,932千元,較上年度減列辦理調查原住民 族部落基於傳統文化祭儀獵捕野生動物區 域等經費15,643千元。 9.國有林治山防災及遊樂區林道維護經費57 6,000千元,較上年度減列辦理集水區內 崩塌地處理等經費215,000千元。 10.阿里山林業村及檜意森活村計畫(第二期 )總經費230,000千元,分年辦理,101年 度已編列59,260千元,本年度續編經費85 ,000千元。" 2014,5651029000,10036000,營建工程,農業委員會主管,林務局,一般建築及設備,農業支出,19.2.5.1, 2014,5651029800,1000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,19.2.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,5251031000,28581000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.山坡地及農業生態工程研究經費3,904千 元,較上年度減列辦理坡地特殊棲地環境 屬性調查等經費391千元。 2.坡地土砂災害警戒機制研究經費2,303千 元,較上年度增列辦理氣候變遷下崩塌災 害致災分析及風險評估之研究等經費23千 元。 3.環境資源資料庫整合計畫總經費175,200 千元,分4年辦理,102年度已編列30,200 千元,本年度續編第2年經費22,374千元 ,較上年度減列辦理資料庫整合建置更新 資料等經費7,826千元。" 2014,5651030100,595598000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費538,946千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費50,511千元。 2.基本行政工作維持費56,652千元,較上年 度減列辦理辦公廳舍建物耐震補強工程等 經費5,234千元。" 2014,5651031000,3671008000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,19.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.整體性治山防災計畫(第二期)總經費12 ,880,000千元,分4年辦理,102年度已編 列2,594,433千元,本年度續編第2年經費 2,751,008千元,較上年度增列辦理土砂 災害防治及工程維護等經費156,575千元 。 2.新增重劃區外緊急農路設施改善計畫經費 920,000千元。" 2014,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,19.3.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5251041000,416229000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物品種改良與蒐集經費90,455千元,較 上年度減列辦理抗病及耐逆境十字花科蔬 菜品種培育等經費22,228千元。 2.作物栽培及採後處理技術研究經費126,75 8千元,較上年度增列辦理設施農業升級 與產業加值應用等經費26,433千元。 3.植物保護技術研究經費57,887千元,較上 年度減列辦理甘藷品種對病毒病抗性評估 等經費8,975千元。 4.農業生物技術研究經費38,898千元,較上 年度減列辦理農業生物技術產業化發展方 案等經費17,059千元。 5.農業技術服務經費102,231千元,較上年 度增列辦理農業資通化系統之研發及應用 等經費31,122千元。" 2014,5651040100,516038000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費440,998千元,較上年度核實 增列人事費2,700千元。 2.基本行政工作維持費75,040千元,較上年 度減列辦理農民學院宿舍及訓練設施整修 工程等經費14,248千元。" 2014,5651041100,37686000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,19.4.3,"國土資訊系統整體建置計畫總經費408,000 千元,分10年辦理,95至102年度已編列232 ,849千元,本年度續編第9年經費37,686千 元,較上年度增列辦理農業地區土地覆蓋資 料庫建置等經費4,790千元。" 2014,5651049000,420000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.4.4.1, 2014,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 2014,5251051000,131964000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 119,961千元,較上年度減列辦理推動林 木種苗產業及生技產品商品化平台之研究 等經費32,737千元。 2.氣候變遷及糧食安全研究經費5,739千元 ,較上年度減列辦理耐逆境牛樟與雜交桉 種原選拔及利用等經費812千元。 3.智慧生態計畫總經費50,000千元,分4年 辦理,102年度已編列9,180千元,本年度 續編第2年經費5,324千元,較上年度減列 辦理生態感測網絡平台觀測站等經費3,85 6千元。 4.新增推動農業科技產業全球運籌經費940 千元。" 2014,5651050100,323092000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費282,938千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,200千元。 2.基本行政工作維持費37,045千元,較上年 度減列辦理辦公室網路通訊協定系統環境 建置等經費3,433千元。 3.解說教育與推廣經費3,109千元,較上年 度減列物品、一般事務費等經費362千元 。" 2014,5651052000,145263000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,19.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.試驗林生態系示範經營經費48,820千元, 較上年度減列辦理試驗地與人工林清查樣 區維護管理及監測調查等經費12,965千元 。 2.國家植物園建設計畫總經費738,866千元 ,分年辦理,97至102年度已編列522,668 千元,本年度續編第7年經費76,279千元 ,較上年度減列辦理國家林木種原庫工程 等經費71,853千元。 3.長期生態研究基礎資料庫整合經費6,000 千元,較上年度增列購置巨量資料網路分 析系統等經費80千元。 4.植樹造林試驗監測經費14,164千元,較上 年度減列辦理非木材林產品之商品化與經 營策略等經費14,350千元。" 2014,5651059000,1026000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.5.4.1, 2014,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,19.5.5,仍照上年度預算數編列。 2014,5251061200,200181000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海洋漁業資源調查與研究經費20,355千元 ,較上年度增列辦理日本鰻幼生在黑潮流 域洄游過程研究等經費4,485千元。 2.水產養殖技術研究經費8,806千元,較上 年度減列辦理神經壞死病毒與宿主細胞作 用機制探討等經費571千元。 3.水產物之處理與加工研究經費7,891千元 ,較上年度減列辦理龍鬚菜機能性蛋白質 萃取技術與利用等經費1,605千元。 4.水產資訊整合與運用研究經費11,873千元 ,較上年度減列辦理臺灣海峽水溫鋒面分 布及其對魚群移動分布影響之研究等經費 1,099千元。 5.淡水生物養殖研究經費27,993千元,較上 年度減列辦理環境因子對鱸鰻種魚成熟之 影響等經費2,245千元。 6.海水生物養殖研究經費28,487千元,較上 年度增列辦理石斑魚養殖模場技術之建立 等經費2,268千元。 7.沿近海資源調查與研究經費15,172千元, 較上年度減列辦理海洋水文環境與漁業資 源漁場變動監測研究等經費1,630千元。 8.水產生物技術研究經費23,029千元,較上 年度減列辦理沙蠶養殖與應用等經費1,73 8千元。 9.東部海洋生物資源研究經費39,418千元, 較上年度減列辦理利用深層海水進行優質 九孔培育之研究等經費9,543千元。 10.澎湖海洋生物資源研究經費17,157千元 ,較上年度減列辦理鱟之種原培育與利用 及棲地保種之研究等經費2,424千元。" 2014,5651060100,350615000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費284,337千元,較上年度核實 減列人事費2,943千元。 2.基本行政工作維持費54,097千元,較上年 度減列辦理澎湖中心青灣種原庫海水抽水 設施改善等經費7,704千元。 3.加強水產品技術研發與改進計畫經費12,1 81千元,較上年度增列辦理深層海水運用 於重要水產生物種原保存及利用等經費1, 424千元。" 2014,5651069000,551000,交通及運輸設備,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.6.3.1, 2014,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,19.6.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5251071000,217093000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.畜產科學研究經費128,287千元,較上年 度減列辦理豬冷凍精液管理系統及存放設 計等經費5,711千元。 2.畜產技術研究經費88,806千元,較上年度 減列辦理保種禽群遺傳歧異度之監控等經 費38,723千元。" 2014,5651070100,402321000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費361,720千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,422千元。 2.基本行政工作維持費40,601千元,較上年 度減列辦理辦公室耐震補強及防火安全改 善等經費713千元。" 2014,5651079000,913000,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.7.3.1, 2014,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,19.7.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5251081200,185384000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,19.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 發經費116,794千元,較上年度減列辦理 動物疾病診斷技術研發等經費1,967千元 。 2.動物用藥品檢定技術研發經費68,590千元 ,較上年度增列辦理動物用疫苗檢驗技術 研發等經費2,882千元。" 2014,5651080100,169611000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,19.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費115,816千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,513千元。 2.基本行政工作維持費47,562千元,較上年 度增列辦理動物舍空調箱更新工程等經費 3,225千元。 3.辦理動物疫苗田間試驗及動物用消毒劑效 果檢驗4,171千元,較上年度減列購置化 學試劑、耗材等經費509千元。 4.新增辦理動物用藥品檢驗、管理及疫苗生 產等經費2,062千元。" 2014,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,19.8.3,仍照上年度預算數編列。 2014,5251091000,123084000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,19.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.殘毒管制研究經費35,537千元,較上年度 增列辦理強化農產品中農藥殘留化學檢測 技術研究等經費6,865千元。 2.應用毒理研究經費18,078千元,較上年度 增列辦理天然植物保護資材商品化研發及 有效應用等經費3,685千元。 3.農藥化學研究經費16,742千元,較上年度 增列辦理農藥資材中危害性其他成分分析 方法之建立與調查等經費4,862千元。 4.生物藥劑研究經費17,221千元,較上年度 減列辦理環境中抗藥性微生物之調查與有 用微生物之篩檢應用等經費3,261千元。 5.農藥應用研究經費17,317千元,較上年度 減列辦理作物健康管理技術之整合應用與 推廣等經費1,775千元。 6.公害防治研究經費10,650千元,較上年度 減列辦理臺灣農田雜草相調查及重要雜草 防除研究等經費7,050千元。 7.技術服務與輔導研究經費7,539千元,較 上年度增列辦理農產品農藥安全檢測資訊 聯繫系統建構等經費48千元。" 2014,5651090100,143517000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,19.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費120,024千元,較上年度核實 減列人事費5,426千元。 2.基本行政工作維持費23,493千元,較上年 度增列辦理圍牆及電力設施工程等經費6, 454千元。" 2014,5651092000,48448000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,19.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費35,395千 元,較上年度增列辦理農藥殘留量檢驗及 毒理試驗等經費4,346千元。 2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費7,197 千元,較上年度減列辦理農藥成分及規格 檢驗等經費3,121千元。 3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 費5,856千元,較上年度減列辦理農藥規 格登記及田間試驗設計書審查等經費2,11 8千元。" 2014,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,19.9.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5251101000,72191000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,19.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.特有動物保育研究經費15,744千元,較上 年度減列辦理利用地理資訊系統分析與調 查臺灣陸域有鱗目分布及棲地利用特性研 究等經費5,438千元。 2.特有植物保育研究經費13,192千元,較上 年度減列辦理臺灣產柯屬植物分布與物候 調查及資料建置研究等經費3,903千元。 3.特殊生態系保育研究經費6,009千元,較 上年度減列辦理臺灣藻礁分布及生長特性 研究等經費2,200千元。 4.野生物資源管理研究經費5,717千元,較 上年度減列辦理臺灣原生植物生物活性成 分分析及利用研究等經費601千元。 5.生態教育推廣研究經費6,985千元,較上 年度減列辦理校園參與式建構臺灣蛾類監 測系統研究等經費5,041千元。 6.試驗站經營研究經費11,670千元,較上年 度減列辦理環境變遷對臺灣高山植物影響 研究等經費4,325千元。 7.環境資源生態管理經費12,874千元,較上 年度減列7,233千元,包括: (1)智慧生態計畫總經費20,000千元,分4 年辦理,102年度已編列4,000千元,本 年度續編第2年經費2,049千元,較上年 度減列辦理生物多樣性社群平台開發建 置等經費1,951千元。 (2)環境資源資料庫整合計畫總經費94,80 0千元,分4年辦理,102年度已編列16, 107千元,本年度續編第2年經費10,825 千元,較上年度減列辦理公民科學網站 資料庫系統建置等經費5,282千元。" 2014,5651100100,180168000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,19.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費136,195千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費33,008千元,較上年 度減列辦理生物多樣性教育推廣等經費2, 422千元。 3.國土資訊系統整體建置計畫總經費300,00 0千元,分8年辦理,97至102年度已編列9 7,253千元,本年度續編第7年經費10,965 千元,較上年度減列辦理臺灣生物多樣性 網絡系統維護與功能擴充等經費3,807千 元。" 2014,5651109000,8400000,營建工程,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,19.10.3.1, 2014,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,19.10.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5251111000,75326000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,19.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.茶作技術改良經費34,678千元,較上年度 減列辦理茶葉微量分析等經費3,603千元 。 2.茶葉加工技術試驗研究經費18,117千元, 較上年度增列辦理茶蠶蟲草保健食品之製 程開發與應用等經費10,244千元。 3.茶業機械試驗研究經費1,776千元,較上 年度減列辦理製茶機械試驗研究等經費33 1千元。 4.茶業推廣與輔導經費14,937千元,較上年 度增列辦理建構臺灣茶葉產地及安全追溯 雲端服務等經費5,525千元。 5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費5,818千 元,較上年度增列辦理藥物殘留容許量基 準制定整合等經費1,035千元。" 2014,5651110100,166731000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,19.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費130,564千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費473千元。 2.基本行政工作維持費18,628千元,較上年 度減列辦理訓練環境設施改善工程等經費 3,466千元。 3.茶葉委託田間試驗及農藥檢驗等經費8,68 9千元,較上年度增列辦理茶葉田間試驗 、農藥檢驗及成分分析等經費5,242千元 。 4.新增提升茶葉產值升級加值經費1,850千 元。 5.新增建構衛生安全茶葉生產體系經費7,00 0千元。" 2014,5651119000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,茶業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.11.3.1, 2014,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,19.11.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5251121000,70881000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,19.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.種苗經營試驗與改良經費11,638千元,較 上年度減列辦理種子發芽與活力檢測技術 研發等經費462千元。 2.品種改良研究經費10,962千元,較上年度 減列辦理蔬菜品種改良等經費1,189千元 。 3.繁殖技術研發應用經費19,124千元,較上 年度減列辦理健康種苗生產供應與健康管 理體系之建立等經費3,101千元。 4.生物技術開發與應用經費15,922千元,較 上年度減列辦理木瓜全兩性株基因體定序 研究等經費8,359千元。 5.技術服務推廣經費5,610千元,較上年度 減列辦理亞太地區植物種苗產業研究與應 用等經費4,040千元。 6.農場經營及種苗量產研究經費2,882千元 ,較上年度增列辦理臺灣本土藥用植物繁 殖技術開發等經費122千元。 7.熱帶園藝作物試驗研究經費4,743千元, 較上年度減列辦理不同植株性別番木瓜族 群建立等經費1,266千元。" 2014,5651120100,125874000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,19.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費93,469千元,較上年度核實減 列人事費1,501千元。 2.基本行政工作維持費23,278千元,較上年 度增列辦理建構種子檢查技術與檢驗制度 等經費682千元。 3.植物品種檢定經費9,127千元,較上年度 減列植物品種檢定技術開發與應用等經費 1,708千元。" 2014,5651129000,24259000,營建工程,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般建築及設備,農業支出,19.12.3.1, 2014,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,19.12.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5251131200,69984000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物育種及栽培利用技術研發經費34,676 千元,較上年度減列辦理桃園區雜糧與特 作品種改良及生產技術改進等經費3,025 千元。 2.作物生產環境技術研發經費17,549千元, 較上年度減列辦理有機栽培用種苗生產技 術開發等經費3,295千元。 3.農業推廣與農民輔導研究經費8,726千元 ,較上年度增列建立短期葉菜類物聯網聯 絡系統等經費1,790千元。 4.生物技術及遺傳資源與多樣性經費9,033 千元,較上年度減列辦理設施蔬菜立體化 栽培等經費3,768千元。" 2014,5651130100,133512000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,19.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費111,137千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費20,256千元,較上年 度減列辦理辦公大樓環境改善工程等經費 5,353千元。 3.新品種新技術推廣及產銷輔導經費2,119 千元,與上年度同。" 2014,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.13.3,仍照上年度預算數編列。 2014,5251141000,28496000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技研發經費15,625千元,較上年度 減列辦理特用作物柑橘與米糠保健食品之 開發及利用等經費2,424千元。 2.農業政策研究經費2,847千元,較上年度 增列苗栗區青年農民有機產業訓練成效追 蹤評核等經費255千元。 3.防疫檢疫科技研發經費10,024千元,較上 年度減列辦理草莓苗期炭疽病之研究與非 農藥防治試驗等經費2,576千元。" 2014,5651140100,100896000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,19.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費84,067千元,較上年度核實減 列人事費1,595千元。 2.基本行政工作維持費16,829千元,較上年 度減列辦理農場圍牆工程等經費1,757千 元。" 2014,5651149000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.14.3.1, 2014,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.14.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5251151000,88746000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費45,778千元,較上年度 減列辦理蕎麥調節血糖功效之研究等經費 1,545千元。 2.作物環境研究經費28,405千元,較上年度 減列辦理設施結構改善與立體栽培床架之 研究等經費3,023千元。 3.作物推廣研究經費7,865千元,較上年度 增列辦理因應貿易自由化農業人力培育與 活化之戰略性研究等經費516千元。 4.坡地農業研究經費6,698千元,較上年度 增列辦理人造水苔應用於小花蕙蘭接力栽 培之研究等經費164千元。" 2014,5651150100,141864000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,19.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費116,401千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,494千元。 2.基本行政工作維持費23,513千元,較上年 度減列辦理推廣訓練大樓整建工程等經費 3,782千元。 3.田間試驗及農藥檢驗等經費240千元,較 上年度減列辦理病蟲害田間藥效試驗等經 費260千元。 4.推動農業產業整體發展經費1,710千元, 較上年度減列補助辦理農業產銷活動及設 施等經費1,045千元。" 2014,5651159000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.15.3.1, 2014,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.15.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5251161000,85690000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費33,788千元,較上年度 減列辦理耐熱夏南瓜品系篩選等經費117 千元。 2.作物環境研究經費21,699千元,較上年度 減列辦理臺南區洋香瓜病毒病害與媒介昆 蟲防治技術之研究及應用等經費6,583千 元。 3.農業推廣研究經費6,189千元,較上年度 增列辦理作物病蟲危害徵狀與圖像整合之 診斷資訊系統建立等經費392千元。 4.分場農業試驗研究經費24,014千元,較上 年度減列開發有機小胡瓜種苗生產技術等 經費4,303千元。" 2014,5651160100,152939000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,19.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費131,058千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費176千元。 2.基本行政工作維持費20,075千元,較上年 度減列水電費、物品、一般事務費等經費 3,929千元。 3.農業經營輔導經費1,806千元,較上年度 減列輔導農業產銷團體企業化經營及推動 地方產業發展等經費130千元。" 2014,5651169000,950000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.16.3.1, 2014,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.16.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5251171000,77647000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農園作物經費37,447千元,較上年度減列 辦理果樹品種性狀檢定及植物品種保護技 術交流等經費1,070千元。 2.作物環境經費18,813千元,較上年度減列 辦理果園草生栽培與防疫技術研發及應用 等經費2,716千元。 3.農業推廣經費4,854千元,較上年度增列 辦理貿易自由化農業人力培育與活化等經 費185千元。 4.旗南作物經費11,938千元,較上年度減列 辦理節能設施蔬菜立體栽培體系研究等經 費269千元。 5.澎湖作物經費4,595千元,較上年度減列 辦理蔬菜品種選育及栽培技術研究等經費 932千元。" 2014,5651170100,127708000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,19.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費94,813千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費30,008千元,較上年 度減列辦理連棟溫室栽培設施等經費208 千元。 3.農業經營輔導經費2,887千元,較上年度 減列辦理熱帶果樹、蔬菜、花卉產業整體 發展等經費369千元。" 2014,5651179800,200000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.17.3,仍照上年度預算數編列。 2014,5251181000,62120000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費17,425千元,較上年度 減列辦理花蓮區果樹栽培技術改進之研究 等經費2,515千元。 2.作物環境研究經費15,282千元,較上年度 減列辦理合理化施肥措施增進地力技術之 研究等經費3,165千元。 3.農業推廣研究經費12,799千元,較上年度 減列辦理花宜地區農村婦女專長技能及人 力發展運用之研究等經費1,758千元。 4.分場農業試驗研究經費16,614千元,較上 年度減列辦理新興水生蔬菜栽培技術及食 用價值開發之研究等經費2,645千元。" 2014,5651180100,100062000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,19.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費82,325千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費600千元。 2.基本行政工作維持費15,222千元,較上年 度減列蘭陽分場實驗大樓實驗室整修工程 等經費686千元。 3.農業經營輔導經費2,515千元,較上年度 增列推動農業產業整體發展等經費426千 元。" 2014,5651189000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.18.3.1, 2014,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.18.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5251191000,49045000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費20,770千元,較上年度 減列辦理樹豆品種(系)雜交選育之研究等 經費1,718千元。 2.作物環境研究經費18,645千元,較上年度 減列辦理農產品安全先期評估技術用於臺 東地區葉菜類重金屬含量管理之應用等經 費5,472千元。 3.農業推廣研究經費3,819千元,較上年度 增列辦理強化農業數位多元服務等經費1, 542千元。 4.果園管理研究經費5,811千元,較上年度 減列辦理臍橙果實乾米防範之研究等經費 620千元。" 2014,5651190100,86827000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,19.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費72,881千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費591千元。 2.基本行政工作維持費11,091千元,較上年 度減列辦理推廣訓練中心設施整體改善工 程等經費5,141千元。 3.推動農業產業整體發展經費950千元,與 上年度同。 4.新增花東地區有機農業發展計畫經費1,90 5千元。 5.上年度發展溫控精緻農業計畫預算業已編 竣,所列700千元如數減列。" 2014,5651199000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.19.3.1, 2014,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.19.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5251201200,121227000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,19.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業生產及管理自動化經費5,490千元, 較上年度減列節能水車自動控制與增養效 率研究等經費2,095千元。 2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費42 ,343千元,較上年度增列觀賞魚與其周邊 產品之開發研究等經費18,131千元。 3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費61 ,960千元,較上年度減列重要棲地環境調 查研究等經費4,512千元。 4.水產加工及品質安全檢測經費6,369千元 ,較上年度減列養殖水產品認驗證制度研 究與推廣等經費19,176千元。 5.漁業經貿政策及制度研究經費3,355千元 ,較上年度減列漁業產業政策與國際化發 展分析及前瞻研究等經費1,012千元。 6.國際漁業科技合作經費1,710千元,較上 年度減列參與國際漁業組織重要議題合作 研究等經費46千元。 7.上年度辦理漁業資訊之應用預算業已編竣 ,所列1,285千元如數減列。" 2014,5651200100,311616000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,19.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費262,940千元,較上年度核實 減列人事費8,810千元。 2.基本行政工作維持費48,676千元,較上年 度增列進駐合署辦公大樓辦公室搬遷等經 費3,187千元。" 2014,5651202000,3287256000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,19.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費58,545千元,較上年度增列 購置漁業管理資訊系統軟硬體設備等經費 5,274千元。 2.漁政管理經費81,365千元,較上年度減列 獎勵國人上漁船工作等經費6,402千元。 3.遠洋漁業管理經費217,205千元,較上年 度減列辦理減船措施墊借補償金之金融成 本等經費10,433千元。 4.養殖漁業管理經費213,070千元,較上年 度增列輔導優質水產品品牌建立及行銷通 路拓展等經費953千元。 5.遠洋漁業開發經費39,539千元,較上年度 減列辦理漁船船員作業安全訓練等經費3, 176千元。 6.休漁獎勵經費200,300千元,較上年度增 列休漁獎勵金3,300千元。 7.漁業電臺管理經費59,532千元,較上年度 減列購置真空管式調幅廣播機等經費29,7 71千元。 8.漁業用油補貼經費2,417,700千元,較上 年度核實增列391,700千元。" 2014,5651203000,927692000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,19.20.4,"漁業多元化經營建設計畫(第四期)總經費 6,000,000千元,分4年辦理,102年度已編 列1,323,899千元,本年度續編第2年經費92 7,692千元,較上年度減列辦理振興漁港設 施機能等經費396,207千元。" 2014,5651209000,1690000,交通及運輸設備,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.20.5.1, 2014,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,19.20.6,仍照上年度預算數編列。 2014,5251503000,269214000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,19.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農產品安全無縫科技研發經費41,136千元 ,較上年度減列辦理動物健康管理模式開 發與動物用藥品延伸使用之安全效果研究 及應用等經費11,540千元。 2.防疫檢疫科技研發經費176,246千元,較 上年度減列建立符合國際規範之十字花科 蔬菜及瓜類種傳病害檢定技術平台等經費 11,302千元。 3.檢疫產業電子化自動化經費12,008千元, 較上年度減列農業資源控管電子化等經費 4,661千元。 4.新增整合與提升我國食媒性疾病及其病原 監測防護網經費18,810千元。 5.新增推動農業科技產業全球運籌經費21,0 14千元。" 2014,5651500100,683723000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,19.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費542,909千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費6,890千元。 2.基本行政工作維持費140,814千元,較上 年度減列辦公室租金等經費3,495千元。" 2014,5651501000,794565000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,19.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物防疫業務經費170,469千元,較上年 度減列辦理執業獸醫師管理、經濟動物獸 醫師培訓及執業獸醫師繼續教育等經費2, 683千元。 2.動物檢疫業務經費19,772千元,較上年度 減列強化輸出動物及其產品產地檢疫功能 等經費1,123千元。 3.植物防疫業務經費70,578千元,較上年度 減列辦理植物疫情監測及緊急防治工作等 經費8,037千元。 4.植物檢疫業務經費51,321千元,較上年度 減列辦理植物檢疫病蟲害疫情蒐集、整理 、風險評估與各國植物檢疫規定資料庫及 查詢系統之維護暨檢疫病害蟲圖鑑建立計 畫等經費1,240千元。 5.企劃業務經費42,248千元,較上年度增列 辦理動檢中心鳥類隔離留檢等經費1,670 千元。 6.屠宰衛生檢查業務經費401,957千元,較 上年度減列屠宰衛生檢查品質管制計畫等 經費2,689千元。 7.動植物防檢疫經費38,220千元,較上年度 減列購置離心機、均質機、立體解剖顯微 鏡、溫度記錄器及燻蒸櫃等經費2,374千 元。" 2014,5651509000,234595000,營建工程,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.21.4.1, 2014,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,19.21.5,仍照上年度預算數編列。 2014,5251601000,615000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,19.22.1,"本年度預算數615千元,係辦理農業金融體 系營運策略研究經費,較上年度減列辦理農 漁會信用部營運空間改善等經費175千元。" 2014,5651600100,99583000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,19.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費89,326千元,較上年度核實減 列人事費1,672千元。 2.基本行政工作維持費10,257千元,較上年 度減列辦理辦公廳舍整修等經費2,516千 元。" 2014,5651601000,232592000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,19.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業金融教育及資訊經費16,808千元,較 上年度減列整合農漁業資訊共同利用系統 建置等經費4,155千元。 2.農業金融機構管理經費6,602千元,較上 年度減列辦理農漁會信用部之輔導及績效 評鑑等經費889千元。 3.農業融資及金融法令經費812千元,較上 年度減列聘請律師行政訴訟等經費125千 元。 4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費20 8,370千元,較上年度減列10,967千元。" 2014,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,19.22.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5251701000,167459000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,19.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農糧作物產銷技術研發經費83,150千元, 較上年度增列開發高溫型蘭花生產體系及 穩定外銷供應鏈等經費973千元。 2.農產運銷電子化研發經費43,237千元,較 上年度增列強化臺灣地區農業基礎資料等 經費4,597千元。 3.作物環境科技研發經費13,917千元,較上 年度減列建置坡地農田坵塊現況圖資料庫 等經費5,569千元。 4.農產加工科技研發經費13,527千元,較上 年度增列整合科技建構冷凍蔬果產業加值 鏈等經費4,425千元。 5.強化農業科技產學研合作研發經費13,628 千元,較上年度增列辦理碎米及細糠混合 物加工應用開發等經費29千元。" 2014,5651700100,743834000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,19.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費707,922千元,較上年度核實 減列人事費21,110千元。 2.基本行政工作維持費35,912千元,較上年 度減列汰換雜項設備等經費2,925千元。" 2014,5651701000,868978000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,19.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費108,005千元,較上年度減 列辦理十大績優與優良產銷班、十大神農 及模範農民評選獎勵暨表揚等經費14,058 千元。 2.作物生產管理經費102,286千元,較上年 度增列辦理國產水果產銷供應鏈等經費3, 428千元。 3.農業資材管理經費214,600千元,較上年 度增列發展有機農業等經費3,826千元。 4.運銷加工管理經費146,769千元,較上年 度減列補助臺北花卉批發市場遷建等經費 86,741千元。 5.糧食產業管理經費47,980千元,較上年度 增列開創國產米食製品產銷暨建構稻米加 工產業加值鏈等經費3,692千元。 6.分署農糧管理經費45,084千元,較上年度 減列辦理東區分署建築物耐震補強工程等 經費1,362千元。 7.花博暨會後發展計畫總經費3,491,688千 元,分6年辦理,98至102年度已編列3,28 7,434千元,本年度續編最後1年經費204, 254千元,較上年度減列12,180千元。" 2014,5651709000,3330000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.23.4.1, 2014,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,19.23.5,仍照上年度預算數編列。 2014,6154011400,123810993000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工保險業務,社會保險支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研議勞工保險財務及就業保險業務經費1, 708千元,較上年度減列研議改進就業保 險相關規定及辦理就業保險制度宣導等經 費149千元。 2.研議承保及現金給付業務經費2,670千元 ,較上年度減列辦理勞工保險法令及年金 制度相關宣導事宜等經費347千元。 3.研議職業災害保險業務經費1,454千元, 較上年度減列辦理職業災害勞工相關保險 權益宣導事宜等經費143千元。 4.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 保經費27,113,175千元,較上年度減列10 5,911千元。 5.補助職業勞工等及其眷屬參加全民健保經 費23,786,510千元,較上年度減列7,530, 073千元。 6.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 保險經費28,197,863千元,較上年度增列 1,271,090千元。 7.補助職業勞工等參加勞工保險經費36,624 ,810千元,較上年度增列3,979,076千元 。 8.補助辦理勞保、農保及職業災害勞工保護 業務所需行政事務費2,604,431千元,較 上年度增列47,104千元。 9.補助未加入勞保而遭遇職業災害之勞工補 償經費70,000千元,與上年度同。 10.補助辦理就業保險業務所需行政事務費4 31,341千元,較上年度減列38,743千元。 11.直轄市非設籍勞保欠費繳款專案補助經 費4,977,031千元,較上年度減列237,469 千元。" 2014,6354010100,602758000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,一般行政,福利服務支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費467,464千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費8,403千元。 2.基本行政工作維持費99,987千元,較上年 度增列水電費等3,528千元。 3.訴願審議業務經費2,160千元,較上年度 減列一般事務費等85千元。 4.法制業務經費2,530千元,較上年度減列 出席費等336千元。 5.統計業務管理經費11,218千元,較上年度 減列統計調查、統計刊物之印製等經費1, 314千元。 6.勞工資訊業務經費19,399千元,較上年度 減列系統開發費等1,895千元。" 2014,6354011100,98981000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞資關係業務,福利服務支出,20.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔導工會組織健全發展經費27,454千元, 較上年度減列補助工會辦理教育訓練及宣 導等經費7,778千元。 2.強化勞資夥伴關係經費5,992千元,較上 年度減列推動促進勞資雙方簽訂團體協約 等經費2,099千元。 3.健全勞資爭議處理制度經費60,969千元, 較上年度減列健全勞資爭議處理制度等經 費4,449千元。 4.新增因應貿易自由化,穩定勞資關係經費 4,566千元。" 2014,6354011200,706879000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞動條件業務,福利服務支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全勞動基準法制及有效落實執行經費2, 203千元,較上年度減列辦理地方政府勞 工行政人員勞動條件職能研習等經費314 千元。 2.健全合理工資、工時制度經費950千元, 較上年度減列辦理相關宣導及研討活動等 經費119千元。 3.加強特別保護與落實性別工作平等法經費 4,868千元,較上年度減列辦理地方政府 性別工作平等績效評鑑相關業務及推動企 業建立制度化之家庭友善措施等經費134 千元。 4.落實勞工退休制度經費1,230千元,較上 年度減列編印勞工退休制度宣導資料與相 關宣導及研討活動等經費197千元。 5.補助辦理勞工退休金業務所需行政事務費 697,628千元,較上年度增列36,468千元 。" 2014,6354011300,65628000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工福利業務,福利服務支出,20.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動職工福利,改善勞工生活經費1,912 千元,較上年度減列企業員工福利宣導經 費407千元。 2.規劃商港相關工會勞工福利,增進碼頭工 人福祉經費20,979千元,以商港服務費支 應,較上年度減列348千元。 3.輔助托兒福利服務經費9,472千元,較上 年度減列企業托兒觀摩宣導及資源整合平 台等經費1,045千元。 4.加強推行勞工教育經費6,410千元,較上 年度減列規劃辦理勞動權益教育及全民勞 教e網等經費2,375千元。 5.策辦勞工服務工作經費24,556千元,較上 年度減列推動員工協助方案等經費2,901 千元。 6.新增因應貿易自由化,提升勞工福祉經費 2,299千元。" 2014,6354011500,33473000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工安全衛生業務,福利服務支出,20.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化事業單位安全衛生管理體系及改善教 育訓練品質經費8,833千元,較上年度減 列補助相關團體辦理勞工安全衛生教育訓 練及宣導等經費2,486千元。 2.建構勞動安全環境及推動防災措施經費2, 000千元,較上年度減列辦理新修法規說 明會等經費265千元。 3.積極推動職業病預防工作經費8,069千元 ,較上年度減列辦理疑似職業疾病鑑定審 查作業及暴露調查等經費867千元。 4.創新職場安全機制及強化產業安全設施經 費2,300千元,較上年度減列辦理機械、 化工、電氣安全實務研討或研習等經費22 1千元。 5.推動化學品管理與資訊應用機制經費4,29 9千元,較上年度減列推動化學品分類及 標示全球調和制度等經費113千元。 6.新增因應貿易自由化,輔導與協助工作環 境改善,支持勞工穩定就業經費7,972千 元。" 2014,6354011600,224008000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,勞工檢查業務,福利服務支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全勞動檢查體制經費4,723千元,較上 年度增列勞動條件檢查前宣導等經費123 千元。 2.降低一般行業職業災害經費5,212千元, 較上年度減列工業區及相關團體等伙伴關 係,推動勞工安全衛生合作事項等經費1, 150千元。 3.災害防救暨職業衛生檢查經費2,944千元 ,較上年度減列職業衛生專案檢查及局限 空間作業申報檢查等經費587千元。 4.降低營造業職業災害經費4,177千元,較 上年度減列推動自主管理工程及高危險作 業線上監督機制等經費948千元。 5.危險性機械及設備檢查與管理經費206,95 2千元,以檢查費收入支應,較上年度減 列危險性機械及設備檢查資訊管理系統整 合建置計畫等經費80千元。" 2014,6354011700,21772000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,綜合規劃業務,福利服務支出,20.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動研究發展經費5,166千元,較上年度 減列勞動政策宣導等經費737千元。 2.強化計畫管考經費1,790千元,較上年度 減列辦理為民服務品質評鑑與獎勵作業等 經費210千元。 3.拓展國際勞動事務經費8,489千元,較上 年度減列推動國際組織之參與等經費200 千元。 4.強化勞動力規劃及組織效能經費4,055千 元,較上年度減列發行臺灣勞工雜誌及英 文簡訊等經費607千元。 5.新增因應貿易自由化之政策規劃協調與勞 工支持服務經費2,272千元。" 2014,6354012200,96247000,北區檢查所,勞工委員會主管,勞工委員會,檢查所管理,福利服務支出,20.1.9.1, 2014,6354018000,40272000,勞工保險局,勞工委員會主管,勞工委員會,營業基金,福利服務支出,20.1.10.1, 2014,6354019800,6709000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,第一預備金,福利服務支出,20.1.11,仍照上年度預算數編列。 2014,6454011800,24793000,無細項,勞工委員會主管,勞工委員會,技能檢定業務,國民就業支出,20.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動技能檢定經費804千元,較上年度減 列編印技能檢定法規等經費96千元。 2.強化技能檢定基準經費8,931千元,較上 年度減列技能檢定學科、術科測試題庫命 製等經費1,184千元。 3.規劃及督導全國技能檢定事務經費925千 元,較上年度增列購置摺信封機等經費15 千元。 4.技術士證核發及管理經費7,063千元,較 上年度減列技術士證掛號郵資等646千元 。 5.新增辦理屬受貿易自由化衝擊產業之勞工 參檢補助作業經費7,070千元。" 2014,6454110100,266903000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,一般行政,國民就業支出,20.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費239,222千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費97千元。 2.基本行政工作維持費26,120千元,較上年 度增列一般事務費等8,577千元。 3.資訊管理業務經費1,462千元,較上年度 減列資訊軟硬體設備費等180千元。 4.法務業務經費99千元,較上年度減列一般 事務費等12千元。" 2014,6454110200,6297000,綜合規劃,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職業訓練業務,國民就業支出,20.2.2.1, 2014,6454110400,118416000,泰山職訓中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,職訓中心管理,國民就業支出,20.2.3.1, 2014,6454110500,53798000,北基宜花金馬區就服中心管理,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,就服中心管理,國民就業支出,20.2.4.1, 2014,6454119800,2831000,無細項,勞工委員會主管,職業訓練局及所屬,第一預備金,國民就業支出,20.2.5,仍照上年度預算數編列。 2014,5254610100,92139000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般行政,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費87,198千元,較上年度核實減 列人事費6千元。 2.基本行政工作維持費4,941千元,較上年 度減列環境佈置、景觀美化等經費469千 元。" 2014,5254611100,43629000,勞工安全調查研究,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,勞工安全衛生研究,科學支出,20.3.2.1, 2014,5254619000,0,交通及運輸設備,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,20.3.3.1, 2014,5254619800,100000,無細項,勞工委員會主管,勞工安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 2014,6354710100,105302000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,一般行政,福利服務支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費88,448千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費906千元。 2.基本行政工作維持費16,854千元,較上年 度減列辦公室租金等經費2,885千元。" 2014,6354710200,7536000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,勞工退休基金監理業務,福利服務支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金投資與運用規劃經費1,685千元,較 上年度減列辦理基金國內外委託經營作業 、受託與保管機構之遴選與審查等經費21 0千元。 2.基金業務之研考及控管經費5,851千元, 較上年度減列擴增資訊系統功能等經費77 5千元。" 2014,6354719800,800000,無細項,勞工委員會主管,勞工退休基金監理會,第一預備金,福利服務支出,20.4.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2014,5157011100,67360000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育工作,教育支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫學系公費生培育業務經費2,100千元, 較上年度減列獎助醫學系公費生待遇及補 (捐)助承辦學校教學用設備等經費8,140 千元。 2.原住民及離島地區醫事人員養成計畫總經 費355,017千元,分5年辦理,101至102年 度已編列115,795千元,本年度續編第3年 經費65,260千元,較上年度增列獎助原住 民族及離島地區養成公費生待遇等經費5, 330千元。" 2014,5257011700,879279000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,21.1.2.1, 2014,6157012000,45752000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,21.1.3.1, 2014,6257011000,1591668000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導辦理各項救助工作經費995,130千元 ,較上年度減列補助災害救濟、研習及訓 練等經費2,915千元。 2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費78 ,370千元,較上年度減列13,487千元。 3.辦理急難救助工作經費390,497千元,較 上年度減列馬上關懷等經費53,286千元。 4.小康計畫精神病患收治經費127,671千元 ,較上年度減列低收入戶精神病患公費就 養及醫療補助等經費22,654千元。" 2014,6257013000,0,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,漢生病病人補償及保障計畫,社會救助支出,21.1.5,"上年度漢生病病人補償及保障計畫預算業已 編竣,所列1,000千元如數減列。" 2014,6357011000,147417000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃建立社會工作專業經費98,257千元, 較上年度減列專科社工師分科甄審等經費 1,300千元。 2.建立衛生及社會福利志願服務制度經費19 ,065千元,較上年度減列補助志願服務人 員研習訓練與全國衛生保健績優志工及團 隊表揚等經費3,512千元。 3.推展社區發展工作經費29,203千元,較上 年度增列補助辦理社區研習、觀摩及互助 永續發展活動等經費2,446千元。 4.公益勸募管理經費892千元,較上年度增 列公益勸募管理及活動等經費241千元。" 2014,6357012000,261571000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,21.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展性騷擾防治業務經費13,515千元,較 上年度減列推廣教育、性騷擾及性別暴力 防治業務等經費4,267千元。 2.推展家庭暴力防治業務經費28,104千元, 較上年度減列推廣教育、專業訓練等經費 8,620千元。 3.推展性侵害防治業務經費59,879千元,較 上年度減列推廣教育、113保護專線等經 費6,204千元。 4.推展兒少保護及處遇輔導業務經費160,07 3千元,較上年度減列未成年保護及處遇 經費1,528千元。" 2014,6557010100,863907000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持經費763,988千元,較上年度增 列衛生福利人員訓練中心23名員額及員工 薪俸晉級差額等經費45,808千元。 2.基本行政工作維持經費99,919千元,較上 年度減列購置廣播視訊設備及汰換事務性 設備等經費13,198千元。" 2014,6557011000,2355231000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,21.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫政法規與醫事人員及機構管理經費17,7 99千元,較上年度減列醫療糾紛案件鑑定 等經費325千元。 2.醫療業務督導管理經費6,920千元,較上 年度增列醫療法人財務報告審查等經費2, 345千元。 3.醫療替代役經費4,672千元,較上年度減 列替代役教育訓練費、宿舍水電費等912 千元。 4.健全醫療衛生體系經費118,048千元,較 上年度減列醫院評鑑及教學醫院評鑑等經 費10,308千元。 5.提升醫事機構服務品質經費75,971千元, 較上年度減列捐助財團法人器官捐贈移植 分配工作及器官移植分配系統等經費2,21 5千元。 6.醫事人力培育與訓練經費1,968,700千元 ,較上年度減列20,753千元,包括: (1)開創全民均等健康照護計畫總經費4,4 53,956千元,分4年辦理,102年度已編 列1,050,568千元,本年度續編第2年經 費1,038,926千元,分配本科目編列364 ,186千元,較上年度增列一般醫學訓練 計畫等經費8,855千元。 (2)臨床醫事人員培訓經費1,604,514千元 ,較上年度減列教學訓練計畫等經費29 ,608千元。 7.健全緊急醫療照護網絡經費113,931千元 ,較上年度減列補助各縣市衛生局辦理緊 急醫療救護相關工作等經費1,310千元。 8.新增推動自由經濟示範區國際醫療經費49 ,190千元。" 2014,6557011100,652398000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,21.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.心理健康行政管理經費307千元,較上年 度減列心理健康等相關會議之專家學者出 席費等54千元。 2.加強心理健康促進工作經費569,879千元 ,較上年度減列性侵害加害人強制治療及 男性關懷等經費9,425千元。 3.加強口腔健康促進工作經費82,212千元, 較上年度減列牙醫師畢業後一般醫學訓練 等經費3,638千元。" 2014,6557011200,720302000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,21.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族及離島地區醫療保健行政工作經 費28,870千元,較上年度減列醫療保健行 政工作等經費355千元。 2.護理行政工作經費1,039千元,較上年度 減列護理行政工作等經費216千元。 3.落實長照十年計畫經費340,129千元,較 上年度增列30,171千元,包括: (1)我國長期照顧十年計畫總經費2,527,7 68千元,分4年辦理,101至102年度已 編列579,169千元,本年度續編第3年經 費341,645千元,分配本科目編列331,8 71千元,較上年度增列辦理長期照顧十 年計畫整合照顧管理制度及長照服務等 經費30,171千元。 (2)補(捐)助一般護理之家特殊照護服務 型態經費8,258千元,與上年度同。 4.推動身心障礙醫療復健網絡經費23,756千 元,較上年度減列推動身心障礙醫療復健 體系等經費141千元。 5.強化護理人力培育與提升專業知能經費47 ,856千元,較上年度增列建置長照及護理 人員暨機構管理系統等經費18,349千元。 6.加強原住民族及離島地區醫療保健服務經 費268,878千元,較上年度減列急重症傷 病患轉診後送等經費20,043千元。 7.推動長照服務體系及長照服務網業務經費 9,774千元,與上年度同。" 2014,6557011300,0,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,新竹生醫園區醫院籌設計畫,醫療保健支出,21.1.12,"上年度新竹生醫園區醫院籌設計畫預算,本 年度不再編列,所列15,918千元如數減列。" 2014,6557011500,44135000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,21.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中醫規劃及管理工作經費9,949千元,較 上年度減列中醫臨床教學訓練等經費10,0 32千元。 2.中藥規劃及管理工作經費9,799千元,較 上年度減列中藥藥事研發等經費29千元。 3.建構中藥用藥安全環境總經費135,271千 元,分5年辦理,99至102年度已編列112, 238千元,本年度續編最後1年經費23,033 千元,較上年度減列落實中藥製劑品質管 制等經費243千元。 4.中醫藥政策發展業務經費1,354千元,較 上年度減列中醫藥工作及資訊業務等經費 950千元。" 2014,6557011600,92309000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,21.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費14,532千元,較上年度增列 辦理各項先期審查作業及衛生政策相關會 議等經費2,582千元。 2.管制考核經費1,730千元,較上年度增列 衛生福利管考之研發替代役薪資等123千 元。 3.政策推展經費9,830千元,較上年度增列 健康服務品質政策業務等經費259千元。 4.衛生與社會福利統計及調查分析經費36,0 89千元,較上年度增列辦理衛生與社會福 利統計調查管理作業系統及健康與社會福 利指標管理系統等經費4,860千元。 5.衛生教育模式之建立與推廣經費8,445千 元,較上年度減列提升衛生教育方法及技 能等經費4,630千元。 6.新增衛生福利人員訓練業務經費21,683千 元。" 2014,6557011700,64833000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,21.1.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強辦理參與多邊國際性組織活動經費11 ,966千元,較上年度增列參與國際性組織 活動等經費1,749千元。 2.推動雙邊國際衛生合作與交流經費18,391 千元,較上年度減列推動雙邊國際衛生合 作與交流等經費1,467千元。 3.加強辦理區域性國際衛生合作交流經費8, 613千元,較上年度減列區域性之國際衛 生合作交流等經費1,482千元。 4.國際醫衛人才培育及醫療衛生援助合作經 費25,863千元,較上年度減列國際醫療衛 生人才培訓等經費182千元。" 2014,6557011800,133222000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,21.1.16,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛福行政資訊業務經費34,027千元,較上 年度減列衛生行政資訊系統維護等經費1, 511千元。 2.基礎建設及網路服務經費69,364千元,較 上年度減列醫療資訊網視訊設備維護等經 費2,693千元。 3.公衛、醫療及社政資訊業務經費29,831千 元,較上年度減列醫事憑證管理中心營運 等經費40千元。" 2014,6557011900,3789609000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,21.1.17,"本年度預算數3,789,609千元,係辦理所屬 醫院營運輔導經費,較上年度增列補助所屬 醫院公務人員舊制年資退休、撫卹金等354, 414千元。" 2014,6557018100,48390000,國立臺灣大學附設醫院作業基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,21.1.18.1, 2014,6557019000,0,營建工程,衛生福利部主管,衛生福利部,一般建築及設備,醫療保健支出,21.1.19.1, 2014,6557019800,20000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,21.1.20,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,5257050400,251006000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技發展工作,科學支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫科技發展研究及科技管理經費154,03 4千元,較上年度減列科技研究試劑耗材 、委託辦理防疫發展工作等相關經費46,4 22千元。 2.物質成癮整合型計畫進行藥癮族群愛滋防 治研究經費1,684千元,較上年度減列個 案訪視調查等經費755千元。 3.新增食媒性傳染病及其病原監測防護網研 究計畫經費76,438千元。 4.新增臺灣防疫雲發展計畫經費18,850千元 。" 2014,6557050100,998323000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費952,937千元,較上年度核實 減列人事費1,275千元。 2.基本行政工作維持費45,386千元,較上年 度減列辦公事務用品、辦公室修繕費及事 務設備汰換等經費3,926千元,增列電梯 汰舊換新等經費5,127千元,計淨增1,201 千元。" 2014,6557050200,4505150000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,21.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃及綜合業務經費26,314千元,較上年 度減列書籍、電子期刊消耗品等經費8,63 3千元與提升國民整體防疫知能及媒體通 路疫情溝通宣導等經費43,307千元,合共 減列51,940千元。 2.檢疫防疫業務經費126,829千元,較上年 度減列15,294千元,包括: (1)檢疫防疫業務經費83,925千元,較上 年度減列辦公室房舍租金、購置瘧疾防 治用藥、檢疫設備儀器及其維護等經費 13,965千元。 (2)急性傳染病流行風險監控與管理計畫 總經費3,629,004千元,分5年辦理,10 0至102年度已編列157,474千元,本年 度續編第4年經費42,904千元,較上年 度減列登革熱及其他病媒蚊防治業務等 經費1,329千元。 3.慢性傳染病防治業務經費265,036千元, 較上年度減列愛滋病防治委辦計畫等經費 21,124千元。 4.緊急應變整備業務經費202,282千元,較 上年度減列13,785千元,包括: (1)應變規劃感染症防治中心業務經費30, 635千元,較上年度減列生物防護病原 災害防救、傳染病防治醫療網等相關業 務經費7,845千元。 (2)我國因應流感大流行準備第二期計畫 總經費6,708,786千元,分6年辦理,99 至102年度已編列424,399千元,本年度 續編第5年經費171,647千元,較上年度 減列克流感原料藥轉換克流感膠囊等經 費5,940千元。 5.疾病監測及調查業務經費106,354千元, 較上年度減列委託醫療機構辦理實驗室生 物安全查核及災害緊急應變計畫、公文整 合與線上簽核系統維護及開發等經費10,5 41千元,增列提升國民整體防疫知能經費 36,369千元,計淨增25,828千元。 6.傳染病研究檢驗及血清疫苗研製業務經費 130,565千元,較上年度減列傳染病研究 及檢驗所需實驗室耗材、新建免疫馬場計 畫等經費27,398千元,增列抗蛇毒馬血漿 與學術或民間機構合作生產計畫委託營運 管理及毒蛇代養等經費21,698千元,計淨 減5,700千元。 7.傳染病防治醫療業務經費2,916,560千元 ,較上年度增列208,529千元,包括: (1)結核病十年減半全民動員第二期計畫 總經費9,156,888千元,分5年辦理,10 0至102年度已編列3,114,152千元,本 年度續編第4年經費998,626千元,分配 本科目編列916,560千元,與上年度同 。 (2)愛滋防治第五期五年計畫總經費20,73 4,000千元,分5年辦理,101年度至102 年度已編列3,924,720千元,本年度續 編第3年經費2,182,970千元,分配本科 目編列2,000,000千元,較上年度增列2 08,529千元。 8.補助疫苗基金731,210千元,與上年度同 。" 2014,6557059000,3000000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,21.2.4.1, 2014,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,21.2.5,仍照上年度預算數編列。 2014,5257150300,502357000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技發展工作,科學支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物安全品質提升計畫經費191,607千元 ,較上年度減列各國藥學教育制度探討暨 藥師管理制度之研擬、中藥品管安全評估 及胎盤萃取物確效之研究等經費25,547千 元。 2.物質成癮整合型計畫管制藥品管理及藥物 濫用防制之研究經費15,582千元,較上年 度減列管制藥品法規、濫用藥物流行病學 及預防介入研究等經費4,767千元。 3.食品安全管制科技發展計畫經費214,429 千元,較上年度減列落實食品源頭管理機 制、食品非預期健康效益評估、強化食品 藥物化粧品安全實驗室網絡計畫及產品通 路便捷查詢系統設備等經費52,619千元。 4.奈米生醫產品法規管理科學研究經費37,5 48千元,較上年度增列奈米食品包裝容器 檢驗方法及溶出性平台建立等經費2,260 千元。 5.新增基因改造食品之前瞻性議題及強化風 險分析能力經費11,090千元。 6.新增中西藥品安全管理精進整合計畫經費 12,330千元。 7.新增食品食媒性病原之調查監測經費19,7 71千元。 8.上年度農業生物技術產業化發展方案預算 業已編竣,所列17,596千元如數減列。" 2014,6557150100,603665000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費563,290千元,較上年度增列 法定編制人員43人之人事費32,304千元。 2.基本行政工作維持費40,375千元,較上年 度增列保全監控系統租金等經費1,249千 元。" 2014,6557150200,1106947000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,21.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理及消費者保護業務經費49,510千 元,較上年度減列風險監控及品質認證管 理業務等經費94,338千元。 2.食品管理業務經費188,031千元,較上年 度減列資訊查詢系統建置及食品安全管制 系統資料庫擴充等經費11,210千元。 3.藥品及新興生技藥品管理業務經費201,40 6千元,較上年度增列16,167千元,包括 : (1)藥品及新興生技藥品管理業務經費164 ,104千元,較上年度增列全人口非法藥 物使用盛行率調查等經費22,653千元。 (2)開創全民均等健康照護計畫,總經費4 4,744千元,分4年辦理,102年度已編 列8,186千元,本年度續編第2年度經費 7,184千元,較上年度減列社區藥局實 習計畫經費1,002千元。 (3)藥物及查驗登記食品上市前管理新紀 元計畫,總經費358,157千元,分4年辦 理,102年度已編列47,503千元,本年 度續編第2年度經費47,254千元,分配 本科目編列30,118千元,較上年度減列 提升藥品上市前管理服務品質經費5,48 4千元。 4.醫療器材及化粧品管理業務經費116,311 千元,較上年度減列辦理醫療器材及化粧 品查驗登記業務等經費470千元。 5.研究檢驗管理業務經費85,495千元,較上 年度增列6,205千元,包括: (1)研究檢驗管理業務經費43,775千元, 較上年度減列加強萊克多巴胺風險評估 、管理及溝通整合計畫等經費2,455千 元。 (2)重建食品藥物安全計畫,總經費2,161 ,723千元,分4年辦理,102年度已編列 318,681千元,本年度續編第2年度經費 317,784千元,分配本科目編列41,720 千元,較上年度增列提升食品添加物、 未知物及藥物殘留之檢驗能量經費8,66 0千元。 6.區管理中心業務經費305,030千元,較上 年度增列輸入食品邊境查驗、國內市售食 品衛生安全品質監測及輻射檢驗等經費47 ,598千元。 7.資訊統計管理業務經費78,127千元,較上 年度減列建置產品管理資訊平台等經費11 ,202千元。 8.新增風險監控及品質認證管理業務經費83 ,037千元。" 2014,6557159000,17690000,營建工程,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般建築及設備,醫療保健支出,21.3.4.1, 2014,6557159800,20000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,21.3.5,仍照上年度預算數編列。 2014,5257250300,48345000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技發展工作,科學支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.創造全民健保價值科技計畫經費44,045千 元,較上年度減列健保多元支付制度之前 瞻性規劃研究計畫等經費40,753千元,增 列健保醫療服務指標之研究與應用計畫等 經費32,936千元,計淨減7,817千元。 2.新增以醫療科技建構社會保險永續發展藍 圖-新一代全民健康保險計畫經費4,300千 元。" 2014,6157250100,2896307000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,833,768千元,較上年度核 實減列人事費69千元。 2.基本行政工作維持費62,539千元,較上年 度減列機械設備等經費8,656千元。" 2014,6157250200,2497447000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,21.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.承保業務經費1,471,600千元,較上年度 減列補助紓困基金及健保卡製發等經費12 1,407千元。 2.財務業務經費98,374千元,較上年度減列 補充保費收繳作業等經費16,698千元,增 列5,000元至20,000元利息及股票股利所 得開單作業等經費54,000千元,計淨增37 ,302千元。 3.醫務管理業務經費3,505千元,較上年度 增列全民健保醫療費用支付標準規劃之資 料分析處理委外人力等經費349千元。 4.醫審及藥材業務經費99,231千元,較上年 度增列醫療服務審查等經費13,682千元。 5.健保資訊業務經費223,081千元,較上年 度減列健保資訊系統委外開發等經費37,4 99千元。 6.企劃業務經費33,854千元,較上年度增列 全民健保綜合業務研究規劃及資料分析委 外人力等經費1,331千元。 7.各分區業務組業務經費567,802千元,較 上年度減列辦公設施維護等經費14,654千 元,增列繳款單寄發郵資32,000千元,計 淨增17,346千元。" 2014,6157259000,0,土地購置,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,21.4.4.1, 2014,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,21.4.5,仍照上年度預算數編列。 2014,5257301800,162149000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技發展工作,科學支出,21.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人口健康調查研究經費105,987千元,較 上年度減列辦理國民健康訪問調查等經費 3,468千元。 2.重要婦幼健康問題之研究調查與改進經費 5,268千元,較上年度減列婦女健康、孕 產婦、嬰幼兒及生育保健研究計畫等經費 2,587千元。 3.兒童及青少年保健研究發展經費7,142千 元,較上年度減列事故傷害監測系統等經 費289千元。 4.推動成人及中老年健康研究發展經費27,9 70千元,較上年度新增進行影響長者活躍 老化之研究,及探討交通、就業、社交平 台等影響長者社會參與相關因子之實證研 究計畫等經費6,356千元。 5.社區及職場健康傳播與健康風險研究經費 7,268千元,較上年度增列發展我國職場 促進身體活動量之模式、開發及建置臺灣 GIS致胖環境監測系統等經費6,028千元。 6.推動癌症防治研究發展經費8,014千元, 較上年度增列癌症防治研究計畫等經費33 6千元。 7.新增辦理衛生教育模式研發與評價經費50 0千元。 8.上年度辦理電磁場健康效應流行病學預算 業已編竣,所列3,595千元如數減列。" 2014,6557300100,409341000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,21.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費354,747千元,較上年度核實 減列人事費13,121千元。 2.基本行政工作維持費54,594千元,較上年 度減列辦公廳舍整修與購置資訊軟硬體設 備及資訊系統維護等經費10,146千元,增 列台北辦公室搬遷費及購置辦公設備等4, 525千元,計淨減5,621千元。" 2014,6557301000,2738694000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,21.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人口健康指標監測經費671千元,較上年 度減列研究作業倫理審議經費118千元。 2.婦幼及生育保健經費3,199千元,較上年 度減列人工生殖機構許可審核等經費801 千元。 3.兒童及青少年保健經費1,588千元,較上 年度減列兒童及青少年事故傷害防制之監 測計畫等經費280千元。 4.成人及中老年保健經費2,006千元,較上 年度減列更年期保健計畫等經費354千元 。 5.健康促進宣導與衛生人員訓練經費809千 元,較上年度減列健康促進宣導等經費14 5千元。 6.開創全民均等健康照護計畫之衛生所人員 線上學習,計畫總經費14,168千元,分4 年辦理,102年度已編列3,201千元,本年 度續編列第2年經費3,201千元,與上年度 同。 7.油症受害者健康照護經費4,451千元,較 上年度減列油症患者健康照護服務等經費 786千元。 8.預防保健服務經費2,722,769千元,較上 年度減列預防保健經費1,204千元。" 2014,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,21.5.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5257351100,2700000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,21.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增老人福利機構照護人力配置研究經費 1,660千元。 2.新增身心障礙評估工具信效度研究經費1, 040千元。" 2014,6157351200,4191221000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,21.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中重度身心障礙者參加全民健康保險保險 費補助經費3,534,009千元,較上年度增 列510,012千元。 2.七十歲以上中低收入老人參加全民健康保 險保險費補助經費657,212千元,較上年 度增列35,782千元。" 2014,6357350100,144363000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,21.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費116,022千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費28,341千元,較上年 度減列購置辦公設備等經費1,029千元。" 2014,6357351300,16861312000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,21.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展社會福利綜合工作經費9,486千元, 較上年度減列辦理國際性社會福利觀摩等 經費2,333千元。 2.推展婦女福利服務經費30,495千元,較上 年度減列補助辦理婦女福利服務工作等經 費10,081千元。 3.推展老人福利服務經費4,274,900千元, 較上年度增列1,496,943千元,包括: (1)我國長期照顧十年計畫總經費14,419, 279千元,分4年辦理,101至102年度已 編列5,048,940千元,本年度續編第3年 經費3,819,311千元,較上年度增列1,4 99,841千元。 (2)中低收入老人補助裝置假牙實施計畫 總經費1,286,000千元,分8年辦理,98 至102年度已編列926,000千元,本年度 續編第6年經費114,000千元,較上年度 減列9,500千元。 (3)辦理老人福利服務經費341,589千元, 較上年度增列建置維護照顧服務管理資 訊平臺等經費6,602千元。 4.推展身心障礙者福利服務經費2,728,525 千元,較上年度減列補助身心障礙福利機 構充實教材、教具等經費10,000千元。 5.推展兒童及少年福利服務經費7,121,237 千元,較上年度增列1,284,613千元,包 括: (1)父母未就業家庭育兒津貼實施計畫總 經費11,600,000千元,分4年辦理,101 至102年度已編列6,881,383千元,本年 度續編第3年經費3,981,000千元,較上 年度增列1,081,000千元。 (2)辦理兒童及少年福利服務經費3,140,2 37千元,較上年度增列兒童及少年醫療 補助等經費203,613千元。 6.推展家庭支持服務經費1,362,152千元, 較上年度增列45,716千元,包括: (1)高風險家庭處遇計畫總經費418,915千 元,分4年辦理,101至102年度已編列1 96,745千元,本年度續編第3年經費97, 061千元,較上年度增列3,866千元。 (2)辦理家庭支持服務經費1,265,091千元 ,較上年度增列保母托育管理與托育費 用補助等經費41,850千元。 7.辦理社會役業務經費1,862千元,較上年 度減列補助服勤處所增修役男住宿設施設 備及社會役相關訓練或比賽等經費426千 元。 8.附屬社會福利機構收容教養業務經費137, 383千元,較上年度減列補助社會福利工 作人員研習中心業務經費40,254千元。 9.公益彩券回饋金撥充社會福利基金1,190, 869千元,較上年度減列15,881千元。 10.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展 經費4,403千元,較上年度增列辦理基金 會評鑑及資訊系統維護等經費3,255千元 。" 2014,6357359000,557000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般建築及設備,福利服務支出,21.6.5.1, 2014,6357359800,3000000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,21.6.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 2014,5257451000,18838000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技發展計畫,科學支出,21.7.1,"本年度預算數18,838千元,係新增辦理中醫 藥科技研究與中西醫交互作用經費,包括: 1.中藥品質研究方法之開發8,137千元。 2.建立兩岸共同合作研究平台3,323千元。 3.中醫藥輔助治療之實證研究4,861千元。 4.中西藥交互作用研究2,517千元。" 2014,6557450100,87617000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,21.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費62,867千元,較上年度增列「 學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹 給付」等經費156千元。 2.基本行政工作維持費21,807千元,較上年 度減列辦公處所設備維修及保養等經費61 4千元。 3.資訊工作維持費2,943千元,較上年度減 列購置電腦軟硬體設備等經費93千元。" 2014,6557452000,40365000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,21.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物研究與實驗經費33,137千元,較上年 度減列購置實驗材料等經費4,514千元。 2.中醫學研究經費895千元,較上年度減列 舉辦學術研討會會場佈置及其他什項費用 等經費26千元。 3.中藥養護植栽經費4,632千元,較上年度 增列藥園設施及設備養護費用3,264千元 。 4.專著及提要編印業務經費1,701千元,較 上年度減列印刷出版書籍雜誌等經費78千 元。" 2014,6557459800,150000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,21.7.4,仍照上年度預算數編列。    2014,5260011700,39028000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,22.1.1,"本年度預算數39,028千元,係委託與補助辦 理環境科學及技術之研究經費,較上年度減 列環保標章產品規格標準制訂研究等經費2, 976千元。" 2014,7160010100,551667000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費518,133千元,較上年度增列 保險等經費760千元。 2.基本行政工作維持費30,212千元,較上年 度增列辦理行政事務等經費162千元。 3.車輛管理經費1,064千元,較上年度減列 公務車輛維修養護等經費816千元。 4.統計業務經費2,258千元,較上年度減列 推動公務統計方案等經費417千元。" 2014,7160011000,88573000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,22.1.3.1, 2014,7160011100,24878000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.空氣品質管理策略規劃及推動經費747千 元,較上年度增列研析我國空氣品質現況 及污染成因等經費507千元。 2.固定空氣污染源管制經費1,840千元,與 上年度同。 3.交通工具空氣污染防制經費55千元,與上 年度同。 4.全球大氣品質保護經費3,162千元,較上 年度減列推動國際溫室氣體減量政策等經 費638千元。 5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制經 費19,074千元,較上年度減列執行機動車 輛噪音新車型審驗、新車抽驗及車輛噪音 管制計畫等經費2,040千元。" 2014,7160011200,130654000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,22.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水質保護政策及水體品質規劃管理經費2, 015千元,較上年度減列辦理河川流域、 水庫等地面水體品質規劃管理等經費224 千元。 2.土壤及地下水污染法規檢討及預防經費22 ,000千元,較上年度增列配合污染場址整 治影響而需停耕(養)之補償經費6,027 千元。 3.湖泊水庫及河川污染防治經費43,812千元 ,較上年度減列辦理全國水污染防治及督 導、輔導地方政府改善地面水體水質等經 費5,675千元。 4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理經費21 ,797千元,較上年度減列辦理事業廢水管 理及水污染地理資料庫系統維護等經費2, 994千元。 5.工業區下水道及生活污水管制經費8,400 千元,較上年度減列辦理列管工業區、區 內事業及社區廢污水排放許可登記等經費 1,302千元。 6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制經 費32,630千元,較上年度減列強化海洋污 染防治管理等經費3,581千元。" 2014,7160011300,148449000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,22.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄經費14,7 30千元,較上年度減列推動一般廢棄物源 頭管理及灰渣再利用等經費7,470千元。 2.事業廢棄物管理經費77,735千元,較上年 度減列推動事業廢棄物建置基線資料與申 報流向勾稽管制工作等經費21,422千元。 3.資源循環再利用經費55,984千元,較上年 度減列研提生質能源中心示範驗證廠規劃 設計及建置全國事業廢棄資源再利用管理 體系等經費54,546千元。" 2014,7160011400,351436000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生及毒物管理,環境保護支出,22.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共環境衛生管理經費62,085千元,較上 年度減列辦理促進環境整潔工作等經費4, 100千元。 2.執行環境用藥管理經費3,440千元,較上 年度增列執行查核環境用藥標示、有效成 分、用藥及施作紀錄等經費1,840千元。 3.毒性化學物質運作管理經費69,877千元, 較上年度增列建置與推動既有化學物質登 錄機制及管理資訊系統建立等經費51,876 千元。 4.毒性化學物質災害防救體系經費210,233 千元,較上年度減列372,060千元,包括 : (1)辦理全國性毒性化學物質災害防救應 變等經費7,986千元,較上年度減列毒 性化學物質運作評鑑等經費227千元。 (2)新增建構寧適家園計畫總經費3,089,0 00千元,分5年辦理,本年度編列第1年 經費202,247千元。 (3)上年度強化毒化物安全管理及災害應 變計畫(第二期)預算業已編竣,所列57 4,080千元如數減列。 5.飲用水管理經費5,801千元,較上年度減 列辦理飲用水水質標準中較難檢驗項目抽 驗等經費644千元。" 2014,7160011500,49341000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要施政計畫追蹤管制考核經費2,134千 元,較上年度減列辦理列管重要施政計畫 追蹤管考及風險管理等經費102千元。 2.推動環保標章及第二類環境保護產品計畫 經費30,848千元,較上年度減列辦理碳資 訊揭露服務工作及推廣綠色消費等經費11 ,067千元。 3.污染管制調查及環境工程技師簽證經費9, 024千元,較上年度減列建置環境工程技 師管理、查詢資訊系統及辦理中華民國企 業環保獎等經費1,806千元。 4.公害糾紛處理與鑑定經費6,326千元,較 上年度減列辦理遙測科技應用於公害糾紛 處理等經費1,323千元。 5.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費1, 009千元,較上年度減列審理公害糾紛損 害賠償事件裁決等經費112千元。" 2014,7160011600,183169000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,22.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環境監測規劃管理與品質保證經費58,298 千元,較上年度增列辦理全國環境水質地 面水體監測工作等經費851千元。 2.空氣品質監測規劃與測站管理經費33,756 千元,較上年度增列辦理新世代環境品質 監測及檢測發展計畫等經費12,939千元。 3.規劃設計環境保護資訊系統經費66,750千 元,較上年度增列辦理環境品質資料庫分 組工作等經費2,500千元。 4.操作及維護環境保護資訊系統經費24,365 千元,較上年度減列建置環境資源雲端基 礎架構等經費19,736千元。" 2014,7160018800,443756000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,22.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費328,468千元,較上年度核實 減列人事費375千元。 2.推動區域環境保護工作經費73,518千元, 較上年度減列辦理公有一般廢棄物處理設 施營運管理監控及輔導改善計畫等經費8, 297千元。 3.執行環保稽查督察管制工作經費41,770千 元,較上年度減列執行稽查業務及購置儀 器設備等經費6,123千元。" 2014,7160019000,3750000,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境保護署,一般建築及設備,環境保護支出,22.1.11.1, 2014,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,22.1.12,仍照上年度預算數編列。 2014,5260101100,9880000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,22.2.1,"本年度預算數9,880千元,係委託辦理環境 檢驗科技研究發展經費,較上年度減列環境 微生物基因晶片技術建立及應用研究計畫等 經費1,182千元。" 2014,7160100100,143083000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費136,368千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費6,715千元,較上年 度減列租賃交通車等經費3,522千元。" 2014,7160101000,124231000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,22.2.3.1, 2014,7160109800,200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,22.2.4,仍照上年度預算數編列。 2014,7160200100,50995000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費43,640千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費7,355千元,較上年 度增列行政、文書及檔案業務資訊系統維 護等經費70千元。" 2014,7160201000,23093000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環保專業訓練經費14,830千元,較上年度 減列辦理環保專業訓練班等經費3,414千 元。 2.環保證照訓練及證書核發管理經費4,043 千元,較上年度減列辦理環保證照訓練教 材編修等經費453千元。 3.綜合企劃經費4,220千元,較上年度減列 數位教材編製等經費473千元。" 2014,7160209800,200000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,22.3.3,仍照上年度預算數編列。 2014,5361010100,547363000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費359,029千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費31,072千元。 2.基本行政工作維持費109,335千元,較上 年度減列辦公室租金等18,790千元。 3.資訊系統維護暨安全管理經費78,999千元 ,較上年度增列文化雲子系統功能擴充及 資訊維護費等10,478千元。" 2014,5361012000,99235000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化發展之評估與推動經費35,776千元, 較上年度減列辦理績優文化志工獎勵表揚 及重要志工研訓業務等經費374千元。 2.文化活動資訊調查與統計經費20,500千元 ,較上年度增列辦理文化活動相關資訊系 統維護費500千元。 3.藝文資源整合服務系統計畫總經費23,150 千元,分5年辦理,101至102年度已編列1 2,300千元,本年度續編第3年經費9,000 千元,較上年度增列1,700千元。 4.辦理公民社會經驗交流推廣經費7,188千 元,較上年度減列辦理國際及華人地區非 政府組織推動者來臺參加各類公民社會經 驗交流活動等經費2,812千元。 5.推動黃金人口參與村落文化發展計畫經費 8,808千元,較上年度增列捐助民間團體 辦理黃金人口之人才培訓及交流活動等經 費2,808千元。 6.辦理文化藝術新秀創作發表計畫經費17,9 63千元,較上年度減列辦理文化藝術新秀 創作發表計畫相關行政業務等經費37千元 。" 2014,5361013000,1015680000,文化設施規劃與設置,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,23.1.3.1, 2014,5361014000,467344000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,23.1.4,"本年度預算數467,344千元,係辦理價值產 值化計畫,較上年度減列產業集聚效應、嘉 義園區工程修繕、人才職能基準建立及價差 優惠補助等經費194,328千元。" 2014,5361015000,1935086000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,23.1.5.1, 2014,5361016000,145767000,人文及文學發展業務,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,23.1.6.1, 2014,5361017000,713889000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,23.1.7.1, 2014,5361017100,305746000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,23.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國際文化交流推展經費242,166千元,較 上年度減列駐外文化單位統籌行政業務費 等經費123,521千元。 2.兩岸文化交流推展經費60,000千元,較上 年度減列兩岸文化前瞻論壇計畫及駐外文 化單位統籌行政業務費等經費47,679千元 。 3.兩岸交流事務推展經費3,580千元,較上 年度減列赴大陸或港澳地區參加兩岸傳播 新聞交流活動等經費4,737千元。" 2014,5361018100,26859000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,23.1.9.1, 2014,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,23.1.10,仍照上年度預算數編列。 2014,5361100100,186660000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費145,162千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費41,498千元,較上年 度減列數據通訊費等4,419千元。" 2014,5361100200,957696000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化資產維護管理及再利用計畫經費150, 072千元,較上年度減列辦理文化資產保 存維護及推動等經費6,198千元。 2.文化創意產業發展計畫─臺中文化創意產 業園區總經費1,010,438千元,分年辦理 ,97至102年度已編列790,438千元,本年 度續編217,999千元,較上年度增列77,84 1千元。 3.有形文化資產管理體系計畫總經費2,583, 007千元,分6年辦理,99至102年度已編 列1,200,686千元,本年度續編第5年經費 323,996千元,較上年度增列39,448千元 。 4.無形文化資產與保存技術推廣計畫總經費 626,622千元,分6年辦理,99至102年度 已編列273,611千元,本年度續編第5年經 費87,128千元,較上年度減列6,630千元 。 5.文化資產保存修護研究領航計畫總經費14 5,178千元,分6年辦理,99至102年度已 編列57,855千元,本年度續編第5年經費2 1,926千元,較上年度增列1,544千元。 6.歷史文化場域保存活化計畫總經費704,93 3千元,分6年辦理,99至102年度已編列2 95,246千元,本年度續編第5年經費111,9 66千元,較上年度增列11,692千元。 7.文化資產育成中心建置計畫總經費528,26 2千元,分6年辦理,99至102年度已編列2 35,314千元,本年度續編第5年經費44,60 9千元,較上年度減列29,869千元。" 2014,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,23.2.3,仍照上年度預算數編列。 2014,5361200100,120833000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費92,022千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費3,000千元。 2.基本行政工作維持費16,794千元,較上年 度減列辦公庶務等經費954千元。 3.影視及流行音樂產業資訊平臺計畫總經費 95,365千元,分5年辦理,101至102年度 已編列32,010千元,本年度續編第3年經 費12,017千元,較上年度減列2,000千元 。" 2014,5361201000,506050000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,23.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.電影事業從業人員及團體之輔導與獎助經 費9,219千元,較上年度減列電影推廣活 動等經費1,317千元。 2.電影產業旗艦計畫總經費6,441,000千元 ,分年辦理,99至102年度已編列1,925,3 72千元,本年度續編430,775千元,較上 年度增列83,600千元。 3.辦理電影片審查及電影事業管理經費4,84 6千元,較上年度增列購置放映資訊設備 及整修審片室等經費3,109千元。 4.新增辦理加強電影產業國際合作及推廣計 畫經費61,210千元。" 2014,5361201100,524817000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,23.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.廣播電視事業與其團體之輔導經費3,658 千元,較上年度減列廣播電視相關研習會 與座談會等活動經費944千元。 2.廣播電視節目供應事業之管理經費3,923 千元,與上年度同。 3.推動電視內容產業旗艦計畫總經費5,024, 000千元,分年辦理,99至102年度已編列 1,573,553千元,本年度續編96,672千元 ,較上年度增列19,513千元。 4.高畫質電視推展計畫總經費3,078,000千 元,係由文化部與影視及流行音樂產業局 分4年辦理,影視及流行音樂產業局101至 102年度已編列919,101千元,本年度續編 第3年經費381,000千元,較上年度減列35 ,598千元。 5.數位媒體發展中心計畫經費39,564千元, 較上年度增列強化產製源頭能量及促進一 源多用等經費6,038千元。" 2014,5361201200,375982000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,23.3.4,"流行音樂產業發展行動計畫總經費2,135,00 0千元,分年辦理,99至102年度已編列1,47 0,246千元,本年度續編375,982千元,較上 年度增列22,462千元。" 2014,5361209000,0,交通及運輸設備,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般建築及設備,文化支出,23.3.5.1, 2014,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,23.3.6,仍照上年度預算數編列。 2014,5361300100,297005000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,23.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費265,384千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費6,000千元。 2.基本行政工作維持費31,621千元,較上年 度減列館舍維運等經費4,358千元。" 2014,5361300200,201079000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,23.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.傳統藝術數位典藏與加值運用計畫經費16 ,166千元,較上年度增列臺灣傳統藝術地 圖建構計畫及國光劇團與國樂團等派出單 位影音出版經費3,733千元。 2.傳統藝術展演劇藝交流及人才培育計畫經 費42,194千元,較上年度增列歌仔戲經典 看家戲劇展及傳統表演藝術獎等經費16,4 27千元。 3.傳藝園區營運與推廣計畫經費28,021千元 ,較上年度減列園區館舍維護等經費2,88 9千元。 4.臺灣音樂資源整合計畫經費16,854千元, 較上年度減列臺灣音樂館營運及歌謠出版 等經費1,259千元。 5.京劇藝術之展演與發展計畫經費42,185千 元,較上年度減列國光劇團展演及影音出 版等經費1,095千元。 6.豫劇之展演與發展計畫經費35,814千元, 較上年度減列臺灣豫劇團展演及影音出版 等經費1,777千元,增列房舍整修及排練 空間改善經費17,000千元,計淨增15,223 千元。 7.臺灣國樂展演與發展計畫經費19,845千元 ,較上年度減列臺灣國樂團展演及影音出 版等經費1,510千元。" 2014,5361300300,819877000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,戲劇藝術中心籌建計畫,文化支出,23.4.3,"國立台灣戲劇藝術中心籌建計畫總經費1,66 0,970千元,分8年辦理,97至102年度已編 列600,720千元,本年度續編第7年經費819, 877千元,較上年度增列480,607千元。" 2014,5361300400,605000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,交通及運輸設備,文化支出,23.4.4,新增汰換公務車1輛經費如列數。 2014,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,23.4.5,仍照上年度預算數編列。 2014,5361400100,143415000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,23.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費109,685千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,068千元。 2.基本行政工作維持費33,730千元,較上年 度減列郵電及出版品倉儲租金等經費3,20 8千元。" 2014,5361400200,214366000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,23.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.美術推展工作經費140,417千元,較上年 度減列演講廳及研習教室設備購置費2,21 5千元,增列新典藏庫營運維持費4,500千 元,計淨增2,285千元。 2.價值產值化計畫-藝術應用與發展經費48, 917千元,較上年度減列典藏庫擴建工程 等經費354,721千元。 3.數位科技與視覺藝術共構計畫25,032千元 ,較上年度減列辦理數位藝術各項展演及 教育活動等經費3,045千元。" 2014,5361400500,86657000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,23.5.3.1, 2014,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,23.5.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5361500100,121379000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,23.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費91,354千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費30,025千元,較上年 度減列文康活動費等57千元。" 2014,5361500200,140509000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,23.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推廣工藝研究業務經費78,333千元,較上 年度增列國際交流展覽及國際天然染論壇 暨展覽等經費16,805千元。 2.價值產值化計畫-工藝經費62,176千元, 較上年度減列創新育成中心基地硬體設施 整建等經費259,651千元。" 2014,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,23.6.3,仍照上年度預算數編列。 2014,5361600100,164532000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,23.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費60,145千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費2,049千元。 2.基本行政工作維持費104,387千元,較上 年度減列展覽館外牆及屋頂修繕維護等經 費37,430千元。" 2014,5361600200,156286000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,23.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.博物館業務之推展經費57,222千元,較上 年度增列辦理展覽展示等經費1,077千元 。 2.歷史與文化資產維護發展第二期計畫總經 費838,625千元,分6年辦理,99至102年 度已編列290,757千元,本年度續編第5年 經費99,064千元,較上年度減列30,319千 元。" 2014,5361609000,605000,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣博物館,一般建築及設備,文化支出,23.7.3.1, 2014,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,23.7.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5361700100,96618000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,23.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費59,444千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費900千元。 2.基本行政工作維持費37,174千元,較上年 度減列辦公庶務等經費3,151千元。" 2014,5361702000,124376000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,23.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.展示推廣教育活動業務經費10,631千元, 較上年度增列辦理展示教育工作等經費4, 575千元。 2.資訊管理業務經費1,431千元,較上年度 減列通訊等經費71千元。 3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 費9,563千元,較上年度增列考古田野調 查及標本整理與重建耗材等經費2,540千 元。 4.遺址公園管理中心─基本行政工作維持費 11,338千元,較上年度減列行政工作、機 電、資訊及監控設備維修等經費1,423千 元。 5.工務機電管理經費13,962千元,較上年度 減列機電、空調維護及水電消防等經費1, 200千元。 6.公共服務活動之規劃及推動經費7,365千 元,較上年度減列辦理南島樂舞、解說培 訓及行銷等經費539千元。 7.卑南文化公園第二期計畫總經費711,105 千元,分年辦理,97至102年度已編列640 ,965千元,本年度續編20,086千元,較上 年度減列5,471千元。 8.國立臺灣史前文化博物館南科館興建計畫 總經費1,500,000千元,分9年辦理,97至 102年度已編列624,270千元,本年度續編 第7年經費50,000千元,較上年度減列96, 295千元。" 2014,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,23.8.3,仍照上年度預算數編列。 2014,3763010100,398525000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費379,395千元,較上年度核實 減列人事費4,481千元。 2.基本行政工作維持費19,130千元,較上年 度減列各項行政事務工作等經費1,279千 元。" 2014,3763010200,1048103000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理作業1,371千元,較上年度減列 瀚海巡馨錄編纂等經費222千元。 2.岸海巡防作業13,305千元,較上年度減列 辦理搜救優選規劃系統(SAROPS)計畫等經 費11,174千元。 3.情報蒐整作業14,997千元,較上年度減列 諮詢部署及預防犯罪宣傳工作等經費1,99 5千元。 4.後勤支援作業24,507千元,較上年度增列 財產及物品盤點設備建置計畫等經費2,78 9千元。 5.通訊資訊管理作業82,575千元,較上年度 減列執行海巡任務通訊費等419千元。 6.勤務管制作業465千元,較上年度減列風 災應變業務等經費292千元。 7.海洋事務推動作業2,164千元,較上年度 減列補助海洋事務相關議題研究及活動等 經費172千元。 8.海巡基地籌建及未來發展計畫總經費2,32 7,416千元,分10年辦理,95至102年度已 編列1,305,162千元,本年度續編第9年經 費37,200千元,較上年度減列54,617千元 。 9.應勤無線電通信系統換裝計畫總經費516, 950千元,分3年辦理,102年度已編列173 ,865千元,本年度續編第2年經費157,358 千元,較上年度減列16,507千元。 10.南沙太平島交通基礎整建工程計畫總經 費3,373,773千元,分年辦理,本年度編 列684,161千元。 11.新增海巡岸際雷達系統換裝計畫總經費7 42,628千元,分3年辦理,本年度編列第1 年經費30,000千元。" 2014,3763019000,0,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,24.1.3.1, 2014,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,24.1.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3763100100,3227993000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,189,493千元,較上年度增 列強化海巡編裝方案增加進用人員及退休 退職給付等經費50,567千元。 2.基本行政工作維持費38,500千元,較上年 度減列恆春海巡隊廳舍新建工程先期規劃 設計及總局環境清潔等經費8,354千元。" 2014,3763100200,3571665000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.後勤業務651,191千元,較上年度增列艦 艇用油與艦艇及營舍生活設備籌補等經費 20,860千元。 2.海域綜合管理2,798千元,較上年度減列 船位回報系統設備養護及勤務督導等經費 182千元。 3.維護海域秩序及資源保護11,605千元,較 上年度減列取締大陸船舶越界勤務等經費 2,627千元。 4.艦艇建造及維修592,848千元,較上年度 增列艦艇特別檢驗(大修)等經費25,856千 元。 5.海事專業訓練12,312千元,較上年度減列 常年訓練與潛水訓練等經費1,698千元。 6.海域偵防查緝4,110千元,較上年度減列 偵緝辦案工作活動費及偵蒐裝備汰換籌補 等經費1,453千元。 7.海上巡防9,050千元,較上年度增列應勤 裝備汰換經費5,530千元。 8.強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計 畫總經費16,204,603千元,分10年辦理, 99至102年度已編列6,689,324千元,本年 度續編第5年經費2,287,751千元,較上年 度增列351,129千元。" 2014,3763109000,3518000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, 2014,3763109800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3763200100,5312365000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,302,147千元,與上年度同 。 2.基本行政工作維持費10,218千元,較上年 度減列軍職人員團體意外保險等經費4,61 1千元。" 2014,3763200200,118596000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,24.3.2.1, 2014,3763209800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,24.3.3,仍照上年度預算數編列。 2014,4066010100,197563000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,737千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費55,826千元,較上年 度增列配合立法院審議102年度中央政府 總預算案所作決議,原編列於金融監督管 理基金預算,自本年度起納編總預算之資 訊經費等36,470千元。" 2014,4066010200,22565000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,25.1.2,"本年度預算數22,565千元,係辦理金融監理 業務所需經費,較上年度減列其他業務租金 、物品及一般事務費等1,652千元,增列配 合立法院審議102年度中央政府總預算案所 作決議,原編列於金融監督管理基金預算, 自本年度起納編總預算之國外旅費及資訊經 費等14,476千元,計淨增12,824千元。" 2014,4066018000,57000,中央存款保險股份有限公司,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,營業基金,財務支出,25.1.3.1, 2014,4066019000,2280000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般建築及設備,財務支出,25.1.4.1, 2014,4066019800,400000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,25.1.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,4066100100,325994000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費262,107千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費7,000千元。 2.基本行政工作維持費63,887千元,較上年 度減列一般事務費等1,749千元,增列配 合立法院審議102年度中央政府總預算案 所作決議,原編列於金融監督管理基金預 算,自本年度起納編總預算之教育訓練費 及資訊經費等18,448千元,計淨增16,699 千元。" 2014,4066100300,8828000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,25.2.2,"本年度預算數8,828千元,係辦理銀行監理 業務所需經費,較上年度減列郵資、電話費 及影印機租金等275千元,增列配合立法院 審議102年度中央政府總預算案所作決議, 原編列於金融監督管理基金預算,自本年度 起納編總預算之國外旅費等4,672千元,計 淨增4,397千元。" 2014,4066109800,300000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,25.2.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,4066200100,327295000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,25.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費288,151千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費10,000千元。 2.基本行政工作維持費39,144千元,較上年 度減列購置雜項設備等經費1,070千元, 增列辦理檔案庫房整修等經費13,630千元 及配合立法院審議102年度中央政府總預 算案所作決議,原編列於金融監督管理基 金預算,自本年度起納編總預算之資訊經 費等14,619千元,計淨增27,179千元。" 2014,4066200400,10797000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,25.3.2,"本年度預算數10,797千元,係辦理證券期貨 市場監理業務所需經費,較上年度減列物品 及通訊費等296千元,增列配合立法院審議1 02年度中央政府總預算案所作決議,原編列 於金融監督管理基金預算,自本年度起納編 總預算之國外旅費等6,829千元,計淨增6,5 33千元。" 2014,4066209000,3220000,營建工程,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,25.3.3.1, 2014,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,25.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,4066300100,136252000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,25.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費119,286千元,同上年度預算 數。 2.基本行政工作維持費16,966千元,較上年 度減列房屋建築養護費等280千元,增列 配合立法院審議102年度中央政府總預算 案所作決議,原編列於金融監督管理基金 預算,自本年度起納編總預算之教育訓練 費及資訊經費等8,742千元,計淨增8,462 千元。" 2014,4066300500,6787000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,25.4.2,"本年度預算數6,787千元,係辦理保險監理 業務所需經費,較上年度減列通訊費及一般 事務費380千元,增列配合立法院審議102年 度中央政府總預算案所作決議,原編列於金 融監督管理基金預算,自本年度起納編總預 算之委辦費及國外旅費等4,174千元,計淨 增3,794千元。" 2014,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,25.4.3,仍照上年度預算數編列。 2014,4066400100,385628000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,25.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費347,899千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費24,544千元。 2.基本行政工作維持費37,729千元,較上年 度增列配合立法院審議102年度中央政府 總預算案所作決議,原編列於金融監督管 理基金預算,自本年度起納編總預算之資 訊經費等18,728千元。" 2014,4066400600,18532000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,25.5.2,"本年度預算數18,532千元,係辦理金融機構 檢查業務所需經費,較上年度增列配合立法 院審議102年度中央政府總預算案所作決議 ,原編列於金融監督管理基金預算,自本年 度起納編總預算之國內旅費及國外旅費等13 ,377千元。" 2014,4066409000,645000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般建築及設備,財務支出,25.5.3.1, 2014,4066409800,1371000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,25.5.4,仍照上年度預算數編列。 2014,5169010500,1026034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,26.1.1,"本年度預算數1,026,034千元,係各榮民總 醫院臨床教學研究經費,與上年度同。" 2014,5169010700,86794000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,26.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.退除役官兵就學獎助73,921千元,較上年 度增列1,921千元。 2.榮民職業技術訓練12,873千元,較上年度 減列房屋建築養護費及水電費等1,353千 元。" 2014,6169010400,10479932000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,26.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.榮民健康保險經費5,453,010千元,較上 年度減列6,219千元。 2.榮眷健康保險經費1,870,399千元,較上 年度增列9,765千元。 3.榮民健保部分負擔醫療經費3,156,523千 元,較上年度減列33,316千元。" 2014,6269010900,684252000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,26.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費68,977千元,較上年 度減列一般事務費及雜項設備費等12,149 千元。 2.清寒榮民子女就學補助經費19,426千元, 較上年度減列3,319千元。 3.志工服務照護榮民經費104,065千元,較 上年度減列8,372千元。 4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 經費365,600千元,較上年度減列29,200 千元。 5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費105, 511千元,較上年度減列15,659千元。 6.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談6,976千 元,較上年度減列辦理座談等經費1,244 千元。 7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業4, 281千元,較上年度減列骨灰罐移厝及祭 祀等經費804千元。 8.海內外退伍軍人聯繫作業9,416千元,較 上年度減列旅居海外退伍軍人聯誼等經費 3,307千元。" 2014,6369010100,3545221000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,26.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,180,576千元,較上年度核 實減列人事費10,779千元。 2.基本行政工作維持費93,714千元,較上年 度減列物品及一般事務費等7,017千元。 3.幹部在職及役男替代役訓練經費3,822千 元,較上年度減列300千元。 4.辦理統計與資訊管理作業經費79,396千元 ,較上年度減列資訊軟硬體設備費等19,3 33千元。 5.辦理榮民工程公司清理計畫187,713千元 ,較上年度減列補助國軍退除役官兵安置 基金代榮民工程公司舉借款利息8,483千 元。" 2014,6369010300,2222761000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,26.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對榮民及特定醫療體系之補助1,745,325 千元,較上年度減列補助各榮民(總)醫院 等經費2,165千元。 2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務304,16 4千元,較上年度減列購置藥品及衛材等 經費12,825千元。 3.各級榮民醫院品質管理督導作業4,119千 元,較上年度減列辦理醫學活動等經費95 4千元。 4.社區醫療服務及居家護理作業經費109,01 8千元,與上年度同。 5.醫事人力培訓與專業教育訓練11,293千元 ,較上年度減列醫事人力訓練經費3,080 千元。 6.高齡醫學發展與照護35,716千元,較上年 度減列研討會及教育訓練等經費7,081千 元。 7.新增安寧緩和醫療照護與推廣計畫總經費 40,000千元,分3年辦理,本年度編列第1 年經費13,126千元。" 2014,6369010600,8721000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,26.1.7,"本年度預算數8,721千元,係林區及農場經 營管理經費,較上年度減列1,539千元。" 2014,6369010800,10887287000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,26.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費694,604千元,較上 年度減列水電費、房屋建築養護費等51,2 45千元,增列建築物耐震詳評等經費9,61 9千元,計淨減41,626千元。 2.就養榮民給與等經費10,149,574千元,較 上年度減列就養榮民給與等1,108,727千 元及榮民炊事沐浴用燃料費4,782千元, 合共減列1,113,509千元。 3.就養榮民養護材料費16,666千元,較上年 度減列1,254千元。 4.就養榮民文康活動及住院年節慰問14,479 千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 經費3,224千元。 5.廢水廢棄物及環境保護作業11,964千元, 較上年度減列設施及機械設備養護費等1, 958千元。" 2014,6369019000,120169000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,26.1.9.1, 2014,6369019800,25000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,26.1.10,本年度預算數較上年度減列如列數。 2014,7669019600,96072556000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,26.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.官兵一次退除役給付5,544,538千元,較 上年度減列一次退伍金等470,151千元。 2.大陸已退來台軍官給付半俸24,443千元, 較上年度減列4,946千元。 3.退休及贍養官兵薪給65,277,606千元,較 上年度增列退休俸、生活補助費及年終慰 問金等170,585千元。 4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,542,01 0千元,較上年度增列4,943千元。 5.退休及贍養官兵眷屬各項補助23,437,638 千元,較上年度減列眷屬實物代金、生活 補助費等61,084千元,增列優惠存款利息 差額補助3,054,850千元,計淨增2,993,7 66千元。 6.國軍單身退員宿舍服務與管理14,626千元 ,較上年度減列臨時人員酬金等570千元 。 7.國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金1, 000千元,較上年度減列1,000千元。 8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金230, 695千元,較上年度減列77,250千元。" 2014,7769019700,32889000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,26.1.12,"本年度預算數32,889千元,係辦理退除業務 作業經費,較上年度減列3,020千元。" 2014,3271150100,141873000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,27.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費114,685千元,較上年度核實 減列人事費26,495千元。 2.基本行政工作維持費7,871千元,較上年 度減列文康活動費及退休人員三節慰問金 等經費398千元。 3.行政管理經費19,317千元,較上年度減列 電信費、電話費及委外清潔費等970千元 ,增列辦公室水電費等425千元,計淨減5 45千元。" 2014,3271150200,12361000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,27.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.民政社衛業務經費1,555千元,較上年度 減列購買物品及辦理各項活動等經費684 千元。 2.經建財務業務經費2,596千元,較上年度 減列物品費與辦理各項活動及研討會等經 費187千元。 3.教文及資料業務經費7,053千元,較上年 度減列購置圖書與辦理資訊設備及視聽系 統維護等經費309千元,增列辦理鄉土藝 文活動及館舍修繕等經費504千元,計淨 增195千元。 4.法規業務經費1,157千元,較上年度減列 國賠小組委員與教師申訴委員兼職費及稿 費等134千元。" 2014,3271159000,5244000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,27.1.3.1, 2014,3271159800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,27.1.4,仍照上年度預算數編列。 2014,3271160100,55039000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,27.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費40,913千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費9,218千元,較上年 度減列文康活動費、文具印刷、公務車輛 租金及油料、諮議員健康檢查、房屋建築 及設備費等526千元。 3.進修訓練經費200千元,較上年度減列員 工訓練經費25千元。 4.聯繫業務經費1,150千元,與上年度同。 5.園區藝文活動經費460千元,較上年度增 列一般事務費100千元。 6.檔案管理經費3,098千元,較上年度減列 典藏檔案整理等經費488千元。" 2014,3271160200,2762000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,27.2.2.1, 2014,3271160300,1053000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,27.2.3.1, 2014,3271160400,3975000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,27.2.4.1, 2014,3271169000,0,交通及運輸設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,27.2.5.1, 2014,3271169800,50000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,27.2.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 2014,5371160500,2448000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,27.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學術研究發展經費91千元,較上年度減列 印製學術研討文案等經費40千元。 2.典藏展示經費316千元,較上年度減列印 製民主檔案特展文宣等經費81千元。 3.推廣教育經費132千元,較上年度減列辦 理專案研習及培訓等經費43千元。 4.行政業務經費1,909千元,較上年度減列 佈置史料典藏展示場地及維護古蹟等經費 303千元。" 2014,5171185100,52995370000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,27.3.1,"本年度預算數52,995,370千元,較上年度減 列842,580千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 本辦公費、私立學校教職員公教人員保險 保費、外籍英語教師及校地徵收還本付息 等經費18,922,342千元。 2.補助各直轄市及縣市學校營養午餐、中途 學校、國中雜費減免、學校水電費與老舊 校舍整建及相關設施經費15,100,000千元 。 3.補助各直轄市及縣市應繳納之退休教育人 員優惠存款差額利息經費18,173,028千元 。 4.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費80 0,000千元。" 2014,5871186000,12500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,27.3.2,"本年度預算數12,500,000千元,係補助各直 轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 計畫等經費,與上年度同。" 2014,5971186100,23500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,27.3.3,"本年度預算數23,500,000千元,與上年度同 ,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施等 經費17,500,000千元。 2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 6,000,000千元。" 2014,6171186600,916774000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,27.3.4,"本年度預算數916,774千元,係補助各直轄 市與縣市依法應負擔之農民健康保險及國民 年金保險等經費,較上年度增列43,205千元 。" 2014,6271186700,5228896000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,27.3.5,"本年度預算數5,228,896千元,係補助各直 轄市及縣市低收入戶生活補助等經費,較上 年度減列167,363千元。" 2014,6371186800,27589063000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,27.3.6,"本年度預算數27,589,063千元,係補助各直 轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 老人、婦女福利服務與中低收入老人生活津 貼及老年農民福利津貼等經費,較上年度增 列484,750千元。" 2014,8671188400,20688307000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,27.3.7,"本年度預算數20,688,307千元,較上年度減 列938,384千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 、對公立醫療院所補助等經費14,322,441 千元。 2.補助各直轄市及縣市應繳納之退休公務、 警察、消防人員優惠存款差額利息經費5, 365,866千元。 3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 費1,000,000千元。" 2014,8671189100,11236330000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市保障財源補助,專案補助支出,27.3.8,"本年度預算數11,236,330千元,係依地方制 度法規定保障各直轄市及縣市政府獲配之中 央統籌分配稅款、一般性及專案補助款合計 數,不低於99年度相同基礎之獲配水準,較 上年度增列1,720,372千元。" 2014,8671189200,7498057000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市繳款專案補助,專案補助支出,27.3.9,"本年度預算數7,498,057千元,係為挹注直 轄市及縣市財源收入,減輕其財政負擔,鼓 勵直轄市與縣市繳納積欠以前年度全民健康 保險保費、勞工保險保費及退休人員優惠存 款差額利息等補助經費,較上年度減列505, 193千元。" 2014,8771188500,22001943000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,27.3.10,"本年度預算數22,001,943千元,係對直轄市 及縣市平衡預算補助經費,以改善其財政收 支,較上年度增列205,193千元。" 2014,3271550100,60675000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,27.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,142千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費59 9千元。 2.基本行政工作維持費5,533千元,較上年 度減列一般事務費等822千元。" 2014,3271550200,4839000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,27.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人才培育與表揚經費564千元,較上年度 減列一般事務費30千元。 2.辦理閩籍海外同鄉會活動及社團服務經費 1,248千元,較上年度減列一般事務費等9 53千元。 3.督導金馬地區業務經費3,027千元,較上 年度減列一般事務費等151千元。" 2014,3271559000,70000,營建工程,省市地方政府,福建省政府,一般建築及設備,行政支出,27.4.3.1, 2014,3271559800,300000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,27.4.4,仍照上年度預算數編列。 2014,8671558400,41515000,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區專案補助,專案補助支出,27.4.5,"本年度預算數41,515千元,係補助金門及連 江縣政府基層建設經費,較上年度減列5,98 5千元。" 2014,8979018900,2000000000,無細項,災害準備金,災害準備金,災害準備金,其他支出,28.1.1, 2014,9080019900,7500000000,無細項,第二預備金,第二預備金,第二預備金,第二預備金,29.1.1,