year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note 2015,3102010100,830378000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費648,802千元,較上年度核實 減列人事費10,000千元。 2.基本行政工作維持費146,226千元,較上 年度減列房屋建築養護等經費6,452千元 。 3.資訊行政工作維持費30,173千元,較上年 度減列資訊軟硬體設備等經費368千元。 4.警衛行政工作維持費5,177千元,較上年 度減列購置服裝等經費864千元。" 2015,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首國內 外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 其他相關經費等,與上年度同。" 2015,3102010300,13919000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.慶典佈置經費2,935千元,較上年度減列 佈置會場等經費220千元。 2.慶典接待經費10,984千元,較上年度減列 元旦升旗典禮等經費479千元。" 2015,3102010400,8577000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, 2015,3102010500,11473000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數11,473千元,係辦理新聞聯繫 與發布所需經費,較上年度減列辦理相關新 聞活動等經費249千元。" 2015,3102010600,18740000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第9任卸任總統禮遇經費8,590千元,與上 年度同。 2.第11任卸任副總統禮遇經費5,075千元, 與上年度同。 3.第12任卸任副總統禮遇經費5,075千元, 較上年度減列處理事務等禮遇經費500千 元。" 2015,3102010800,23158000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報編印經費628千元,較上年度減列公 報印刷等經費70千元。 2.印信鑄造頒發經費16,537千元,較上年度 增列各機關印信製(換)發經費9,115千元 。 3.製作勳章及敬老事宜經費5,993千元,較 上年度減列辦理敬老事宜等經費784千元 。" 2015,3102019800,2073000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.8,仍照上年度預算數編列。 2015,3102100100,181144000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費151,514千元,較上年度核實 減列人事費1,515千元。 2.基本行政工作維持費29,630千元,較上年 度減列油料費及資訊設備等經費642千元 。" 2015,3102102000,19687000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數19,687千元,係國家安全諮詢 研究業務經費,較上年度增列國防、外交與 兩岸相關議題之研究經費126千元。" 2015,3102109000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,1.2.3.1, 2015,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5302300100,177231000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費157,083千元,較上年度核實 減列人事費1,587千元。 2.基本行政工作維持費18,923千元,較上年 度減列購置中央空調設備等經費2,181千 元。 3.資訊業務經費1,225千元,較上年度減列 配置資訊網路等經費202千元。" 2015,5302301000,10784000,史料採集,總統府主管,國史館,史料採集與典藏,文化支出,1.3.2.1, 2015,5302302000,8842000,無細項,總統府主管,國史館,國史編纂,文化支出,1.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.史籍編纂經費2,049千元,較上年度減列 史籍編撰稿費等103千元。 2.人物傳記編撰經費1,669千元,較上年度 增列資料印刷等經費191千元。 3.國家歷史資料庫經費449千元,較上年度 減列資料建檔及掃描等經費215千元。 4.史學研究叢刊編撰經費3,136千元,較上 年度增列辦理國際學術討論會等經費247 千元。 5.總統副總統史籍編纂經費1,539千元,較 上年度減列出版文物書籍等經費83千元。" 2015,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5302313000,77760000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費61,366千元,較上年度核實減 列人事費2,227千元。 2.基本行政工作維持費16,394千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費、館內裝修 及消防機電設備改善工程等經費22,291千 元。" 2015,5302314000,5068000,採集文獻暨文物大樓營運,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2.1, 2015,5202400100,411574000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費206,044千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,473千元。 2.基本行政工作維持費69,052千元,較上年 度減列設施機械養護及房屋建築修繕等經 費10,989千元。 3.資訊技術服務經費91,819千元,較上年度 減列資訊操作維護及國內外網路專線租金 等經費6,736千元。 4.場地設施管理經費35,133千元,較上年度 減列清潔維護及設施機械養護等經費4,29 8千元。 5.幼稚園運作維持經費9,526千元,與上年 度同。" 2015,5202401000,2989342000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, 2015,5202402000,1709321000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, 2015,5202403000,4186058000,無細項,總統府主管,中央研究院,國家生技研究園區,科學支出,1.5.4,"國家生技研究園區計畫總經費22,596,000千 元,97至103年度已編列10,727,593千元, 本年度續編第8年經費4,186,058千元,納入 科學研究基金辦理,較上年度增列510,058 千元。" 2015,5202409000,313000000,營建工程,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.5.1, 2015,5202409800,5410000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3203010100,885055000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費812,069千元,較上年度減列 精簡聘用1人、約僱1人及工友7人等人事 費29,970千元。 2.基本行政工作維持費71,214千元,較上年 度增列配合組改辦公室面積增加所需水電 費等1,760千元。 3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。 4.檔案管理典藏掃描及維護經費397千元, 與上年度同。 5.資料蒐集及陳列經費1,225千元,與上年 度同。" 2015,3203010700,12206000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費338千元,與上年度同。 2.施政報告編印經費684千元,與上年度同 。 3.公民投票審議委員會業務經費1,507千元 ,與上年度同。 4.政策及法案之研審經費584千元,較上年 度減列出席費及國內旅費等1,000千元。 5.派員出國計畫經費426千元,較上年度減 列派員出國開會等經費24千元。 6.公共事務推展經費5,342千元,較上年度 增列院區警衛人員誤餐費及夜點費等500 千元。 7.法規審查研議及訴願審議督導3,325千元 ,與上年度同。" 2015,3203011100,6250000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,250千元,係院長行使職權 之相關必要支出,較上年度減列如列數。" 2015,3203011500,38161000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技發展企劃及行政工作維持費34,482千 元,較上年度減列人事費及辦公室整修經 費等1,387千元。 2.政府科技概算審議經費1,022千元,較上 年度減列資料印製費等188千元。 3.科技會報及重要科技策略會議經費2,657 千元,較上年度減列設備租金等255千元 。" 2015,3203011600,80900000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南部聯合服務業務經費62,190千元,較上 年度增列45,213千元,包括: (1)基本運作經費8,989千元,較上年度增 列辦理各項政策說明會及協調會等經費 565千元。 (2)南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫 總經費437,801千元,分7年辦理,101 至103年度已編列16,587千元,本年度 續編第4年經費53,201千元,較上年度 增列44,648千元。 2.中部聯合服務業務經費6,611千元,較上 年度減列油料費15千元。 3.東部聯合服務業務經費5,375千元,較上 年度減列油料費18千元。 4.雲嘉南區聯合服務業務經費6,724千元, 較上年度減列油料費18千元。" 2015,3203011800,8593000,無細項,行政院主管,行政院,國土及資通安全業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土安全規劃經費4,750千元,較上年度 減列辦理國土安全應變機制計畫及大陸地 區旅費等220千元。 2.資通安全業務經費3,843千元,較上年度 減列辦理資通安全稽核等經費102千元。" 2015,3203011900,8117000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.災害防救行政工作維持費2,120千元,與 上年度同。 2.全國災害防救業務推展經費5,997千元, 較上年度減列委託辦理各項災害防救相關 政策規劃及民意調查等經費375千元。" 2015,3203012000,15474000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.性別平等綜合企劃業務經費2,312千元, 較上年度減列書表印製等110千元,增列 辦理性別平等相關會議出席費等77千元, 計淨減33千元。 2.推展性別平等權益促進工作經費1,517千 元,較上年度減列辦理性別主流化會議出 席費等94千元。 3.推展性別平等權利保障工作經費3,673千 元,較上年度減列書表印製、法規檢視彙 編等經費503千元,增列辦理性別平等宣 導計畫經費413千元,計淨減90千元。 4.性別平等推廣及發展工作經費7,972千元 ,較上年度減列委託辦理104年度亞太經 濟合作(APEC)性別議題等經費746千元 。" 2015,3203012200,12095000,無細項,行政院主管,行政院,消費者保護業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合企劃業務經費4,696千元,較上年度 減列委託辦理104年消費者保護宣導活動 等經費954千元。 2.消費者保護督導業務經費3,456千元,較 上年度減列捐助民間團體辦理保護消費者 權益事項等經費659千元。 3.消費者保護法制業務經費812千元,較上 年度減列出席費及印製書籍費等240千元 。 4.消費者保護官業務經費3,131千元,較上 年度減列補助消費者保護團體辦理塑化劑 污染食品事件團體訴訟經費等118千元, 增列委託辦理市售商品檢驗等經費241千 元,計淨增123千元。" 2015,3203012300,61813000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊系統維運及更新經費39,230千元,較 上年度減列立法委員質詢答復系統改版建 置經費等4,335千元。 2.建置性別平等資料庫計畫總經費133,000 千元,分5年辦理,101至103年度已編列5 0,460千元,本年度續編第4年經費22,583 千元,較上年度減列性別平等資訊基礎建 設網路等相關設備及建置性別平等相關資 料庫等經費2,417千元。" 2015,3203012400,56924000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新聞聯繫與發布經費2,975千元,與上年 度同。 2.法令政策溝通經費29,696千元,較上年度 減列辦理政策宣導活動經費4,535千元, 增列購置辦公設備經費175千元,計淨減4 ,360千元。 3.輿情蒐報與研析經費6,184千元,較上年 度增列辦理輿情蒐報業務之臨時人員酬勞 及僱用派遣人員等經費339千元。 4.辦理縣市政府新聞聯繫及輿情蒐報經費9, 018千元,較上年度減列辦理政策宣導活 動等經費669千元。 5.國情資料編印及供應經費4,703千元,較 上年度增列辦理輿情蒐報業務之臨時人員 酬勞等經費240千元。 6.新聞影音圖像資料之攝製經費4,348千元 ,較上年度增列辦理輿情蒐報業務之臨時 人員酬勞等經費450千元。" 2015,3203019000,11944000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.12.1, 2015,3203019800,3700000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.13,仍照上年度預算數編列。 2015,3203100100,815900000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費784,538千元,較上年度增列 因應桃園縣升格直轄市,擴增調查樣本數 增加約僱人員6人及員工薪俸晉級差額等 經費4,575千元。 2.基本行政工作維持費29,191千元,較上年 度減列油料191千元。 3.政府內部控制規劃及督導經費2,171千元 ,較上年度減列辦理政府內部控制研討及 推廣等經費78千元。" 2015,3203101000,3876000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央總預算之核編與執行經費3,187千元 ,較上年度減列編印中央政府總預算編製 作業手冊等經費99千元。 2.地方政府主計業務之督導與查核經費689 千元,較上年度減列國內旅費等26千元。" 2015,3203101100,1870000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數1,870千元,係辦理特種基金 預算核編及執行經費,較上年度減列編印中 央政府總預算附屬單位預算綜計表等經費58 千元。" 2015,3203101200,2211000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央總會計總決算之處理與核編經費1,50 2千元,較上年度減列委辦費、出席費、 國外旅費等486千元。 2.特種基金會計事務處理及決算核編經費70 9千元,較上年度增列購置電腦耗材、紙 張及文具等經費111千元。" 2015,3203101300,31540000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理統計行政與統計標準經費2,265千元 ,較上年度減列租用資訊軟體使用權及購 置電腦耗材等經費726千元。 2.辦理綜合統計經費14,859千元,較上年度 減列教育消費支出調查、通訊費等經費93 2千元,增列辦理服務業營運及投資概況 調查經費695千元,計淨減237千元。 3.辦理家庭收支統計經費13,444千元,較上 年度減列家庭收支調查訪查費等760千元 。 4.辦理綠色國民所得統計經費972千元,較 上年度減列國內旅費等32千元。" 2015,3203101400,89154000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理農林漁牧業普查經費14,858千元,較 上年度增列試驗調查及普查前置作業等經 費14,157千元。 2.辦理工商及服務業普查經費1,640千元, 較上年度增列試驗調查等經費373千元。 3.辦理人口及住宅普查經費1,096千元,較 上年度增列派員赴澳洲研習及轉錄統計相 關資料等經費302千元。 4.普查資訊供應管理及發展經費10,894千元 ,較上年度減列臨時人員3人之酬金等經 費1,035千元。 5.國富統計經費703千元,與上年度同。 6.人力資源及專案調查經費33,727千元,較 上年度增列因應桃園縣升格直轄市,擴增 調查樣本數等經費1,000千元。 7.受僱員工薪資調查及生產力統計經費11,4 45千元,與上年度同。 8.各機關統計調查及調查網管理經費14,791 千元,較上年度增列因應桃園縣升格直轄 市,增加調查約僱人員之事務經費200千 元。" 2015,3203101500,15644000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數15,644千元,係辦理主計人員 訓練經費,較上年度增列講師鐘點費、學員 膳食費、教材費及交通費等997千元。" 2015,3203101600,47778000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.歲計會計資訊管理經費23,810千元,較上 年度增列政府歲計會計系統改版推動所需 之軟體維護、諮詢服務、上線輔導及委託 研究等經費1,213千元。 2.統計及行政資訊管理經費5,546千元,較 上年度減列公文管理、行政知識網、主計 人員人事、主計訓練、薪資及內控系統維 護費等1,075千元。 3.資訊系統維運管理經費18,422千元,較上 年度增列網際網路專線與頻寬升級等通訊 費及個人資料保護、資訊安全、資訊服務 管理制度導入等經費6,976千元。" 2015,3203109000,7856000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, 2015,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 2015,3203300100,352907000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費320,874千元,較上年度核實 減列人事費6,673千元。 2.基本行政工作維持費24,235千元,較上年 度減列郵資及電話費等424千元。 3.人事行政資訊工作經費7,395千元,較上 年度減列資訊服務費及設備費等813千元 。 4.人事資料登記管理經費403千元,較上年 度減列印刷等經費55千元。" 2015,3203300200,5488000,人事行政綜合規劃,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2.1, 2015,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.3,仍照上年度預算數編列。 2015,7603303400,13280000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付7, 848千元,較上年度減列優惠存款利息差 額補助經費7,041千元。 2.第一屆資深立法委員自願退職給付5,432 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 助經費7千元。" 2015,7603303600,9367000,無細項,行政院主管,人事行政總處,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數9,367千元,係辦理中央公教 員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 公殘廢死亡慰問給付經費,較上年度減列94 千元。" 2015,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 舊制退撫給付,與上年度同。" 2015,7603304400,65000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,退休公教人員年終慰問金調整準備,退休撫卹給付支出,2.3.7,"新增支應退休公教人員年終慰問金調整準備 如列數。" 2015,8903304500,1846777000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.8,"本年度預算數1,846,777千元,係辦理公教 人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度 減列123,223千元。" 2015,3203310100,55971000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費52,174千元,較上年度核實減 列人事費1,183千元。 2.基本行政工作維持費3,797千元,較上年 度減列其他業務租金、物品等經費584千 元。" 2015,3203311000,73748000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.在職訓練研習課程經費53,207千元,較上 年度減列聘請講座及學員膳宿等經費1,52 9千元,增列高階公務人員出國短期研習 經費12,000千元,計淨增10,471千元。 2.訓練輔導行政維持經費3,781千元,較上 年度減列訓練行政專業服務等經費484千 元。 3.人力資源研究發展經費12,408千元,較上 年度減列一般事務費及資訊軟硬體設備費 等1,576千元。 4.網路教學系統經費4,352千元,較上年度 增列建置行動學習系統等經費1,196千元 。" 2015,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,2.4.3,仍照上年度預算數編列。 2015,3203330100,84538000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費79,246千元,較上年度核實減 列人事費1,800千元。 2.基本行政工作維持費5,292千元,較上年 度減列通訊費等430千元,增列購置雜項 設備14千元,計淨減416千元。" 2015,3203330200,40063000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教學及發展經費15,384千元,較上年度減 列一般事務及雜項設備購置等經費258千 元,增列地方高階公務人員出國短期研習 及講義教材製作、撰稿、講座鐘點費等6, 896千元,計淨增6,638千元。 2.輔導及推廣經費9,984千元,較上年度減 列一般事務費等2,020千元,增列講座鐘 點費等440千元,計淨減1,580千元。 3.數位學習經費10,379千元,較上年度減列 一般事務費等1,065千元,增列資訊軟硬 體設備費及資訊系統維護費等909千元, 計淨減156千元。 4.學員事務管理經費4,316千元,較上年度 減列雜項設備購置等經費2,066千元。" 2015,3203339000,5680000,營建工程,行政院主管,地方行政研習中心,一般建築及設備,行政支出,2.5.3.1, 2015,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,2.5.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5303400100,563908000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費476,430千元,較上年度增列 南院處11名員額及員工薪俸晉級差額等人 事費19,636千元。 2.基本行政工作維持費87,478千元,較上年 度增列水電、機械設備養護等經費2,015 千元。" 2015,5303400200,16994000,器物管理研究及展覽,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理及展覽,文化支出,2.6.2.1, 2015,5303400300,23227000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物登錄與科技研析,文化支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文物登錄及徵集經費919千元,較上年度 減列文物登錄所需耗材等經費103千元。 2.文物科技研析維護經費6,826千元,較上 年度增列購置文物保存維護科技設備等經 費747千元。 3.文物高精密科學檢測技術研發應用暨實驗 室建置經費15,482千元,較上年度增列專 案計畫臨時人員酬金325千元。" 2015,5303400400,4033000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物加值運用與管理,文化支出,2.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.智慧財產權授權及權利侵害救濟業務2,10 0千元,較上年度增列委請律師所需經費1 ,000千元。 2.出版品發行與授權及藏品加值運用等經費 1,933千元,較上年度減列攝影器材設備 及養護費1,837千元。" 2015,5303400500,26841000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,資訊管理維護,文化支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊管理與維護經費21,841千元,較上年 度增列網路通訊費、典藏文物影像查詢系 統維護、資通安全設備等經費634千元。 2.故宮行動電子化服務計畫總經費54,000千 元,分5年辦理,101至103年度已編列19, 759千元,本年度續編第4年度經費5,000 千元,較上年度增列文宣品印製、電子化 業務推廣活動等經費600千元。" 2015,5303400600,33149000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全管理維護,文化支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.安全系統設備測試及維修經費8,437千元 ,較上年度增列六大預警系統修護等經費 700千元。 2.安全管制管理及教育訓練經費22,620千元 ,較上年度增列購置控制中心所需用品等 經費118千元。 3.警衛守護及消防經費2,092千元,較上年 度增列防護團、自衛消防編組教育訓練等 經費480千元。" 2015,5303400700,2946746000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,故宮南部院區籌建,文化支出,2.6.7,"故宮南部院區籌建計畫總經費7,933,528千 元,分年辦理,92至103年度已編列經費6,2 79,400千元,92至101年度繳回國庫1,613,9 77千元,本年度續編經費2,946,746千元, 較上年度增列1,314,546千元。" 2015,5303409000,19600000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.6.8.1, 2015,5303409800,3600000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.6.9,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,5903410100,732766000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費681,586千元,較上年度核實 減列人事費10,415千元。 2.基本行政工作維持費51,180千元,較上年 度減列一般事務費等3,982千元。" 2015,5903411000,30228000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,國家發展計畫之規劃,其他經濟服務支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家發展計畫籌劃經費4,040千元,較上 年度減列一般事務費等77千元。 2.施政計畫編審及中長程計畫制度規劃經費 1,553千元,較上年度增列一般事務費等2 49千元。 3.國家發展重要議題研究經費19,079千元, 較上年度增列辦理全球經濟變動趨勢對台 灣經濟的影響與因應對策等經費11,844千 元。 4.國家發展經社資料編製經費2,777千元, 較上年度減列一般事務費等94千元。 5.國發會圖書資訊及出版品管理經費2,779 千元,較上年度增列資訊服務費等307千 元。" 2015,5903411100,25191000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,研擬經濟政策、協調推動財經措施,其他經濟服務支出,2.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.經濟、景氣情勢分析經費11,166千元,較 上年度增列資訊服務費等330千元。 2.財經新策略規劃研究經費14,025千元,較 上年度減列辦理節能減碳與經濟發展相關 議題之研究等經費6,415千元。" 2015,5903411200,30595000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,社會發展,其他經濟服務支出,2.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.社會發展政策研究經費10,504千元,較上 年度減列辦理跨領域整合型社會發展政策 研究等經費28,382千元。 2.政府服務及營造國際環境經費9,447千元 ,較上年度減列政府服務品質獎獲獎機關 獎金等1,043千元。 3.推動社會發展計畫及組織體制研析經費6, 132千元,較上年度減列辦理組織改造說 明會等經費645千元。 4.民意調查分析經費4,512千元,較上年度 減列辦理民意調查訪問費等439千元。" 2015,5903411300,65884000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進產業發展,其他經濟服務支出,2.7.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.促進產業創新加值經費5,543千元,較上 年度減列辦理強化我國服務業國際化之動 能等經費2,549千元。 2.推動產業結構優化經費5,327千元,較上 年度增列一般事務費等349千元。 3.協調推動自由經濟示範區發展經費10,014 千元,較上年度減列辦理自由經濟示範區 政策研析等經費6,718千元。 4.新增打造國際創新創業園區經費45,000千 元。" 2015,5903411400,8000000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進人力資源發展、完善老年經濟安全制度,其他經濟服務支出,2.7.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研審及推動人力資源規劃、運用、培訓及 完善老年經濟安全制度政策經費2,484千 元,較上年度增列一般事務費等828千元 。 2.人力資源發展規劃及相關重要議題研究經 費5,516千元,較上年度增列辦理產業人 力供需評估等經費216千元。" 2015,5903411500,144515000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全國土規劃及經營管理,其他經濟服務支出,2.7.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土、區域、離島與城鄉發展計畫及政策 之研審及協調推動經費4,470千元,較上 年度減列辦理跨域加值公共建設財務規劃 於水利建設方面之應用等經費927千元。 2.永續發展計畫之協調推動經費6,075千元 ,較上年度減列建立台灣氣候調適整合平 台等經費1,425千元。 3.辦理公共建設計畫之研審經費133,970千 元,較上年度減列補助中央部會辦理國土 空間規劃資訊應用等經費4,882千元。其 中推動國土資訊系統整體建置計畫總經費 671,364千元,分10年辦理,96至103年度 已編列300,276千元,本年度續編第9年經 費31,090千元,較上年度減列19,655千元 ;國家建設總合評估規劃中程計畫總經費 620,000千元,分6年辦理,101至103年度 已編列286,795千元,本年度續編第4年經 費102,880千元,較上年度增列14,773千 元。" 2015,5903411600,8522000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,管制考核,其他經濟服務支出,2.7.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要專案追蹤經費1,843千元,較上年度 增列辦理公務出國報告案件電子化作業管 理事項、監察院糾正及調查案件辦理情形 等經費393千元。 2.施政計畫管制經費1,292千元,較上年度 減列一般事務費等994千元。 3.行政機關及國營事業考成經費628千元, 較上年度減列一般事務費等794千元。 4.增進管考功能經費600千元,較上年度減 列一般事務費等281千元。 5.地方治理經費4,159千元,較上年度減列 資訊服務費等1,039千元。" 2015,5903411700,208986000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,資訊管理,其他經濟服務支出,2.7.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.統籌規劃及審議管考資通訊應用計畫經費 3,092千元,與上年度同。 2.協調各機關推動資通訊應用系統經費176, 100千元,較上年度減列辦理全字庫應用 維護推廣等經費580千元。 3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 動化經費17,060千元,較上年度減列辦理 公務員資訊教育及網路教學課程等經費4, 810千元。 4.發展及管理國發資訊系統經費12,734千元 ,較上年度減列電腦系統及資訊設備維護 等經費2,790千元。" 2015,5903411800,277138000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,政府資通訊應用建設,其他經濟服務支出,2.7.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.政府雲端應用服務計畫總經費1,158,000 千元,分5年辦理,101至103年度已編列5 80,508千元,本年度續編第4年經費174,2 58千元,較上年度增列1,725千元。 2.主動全程服務計畫總經費541,877千元, 分5年辦理,101至103年度已編列230,634 千元,本年度續編第4年經費57,000千元 ,較上年度減列4,757千元。 3.結合社會網絡計畫總經費83,800千元,分 年辦理,101至103年度已編列46,302千元 ,本年度續編第4年經費14,880千元,較 上年度減列120千元。 4.e化服務宅配到家計畫總經費122,000千元 ,分5年辦理,101至103年度已編列59,92 4千元,本年度續編第4年經費23,000千元 ,較上年度減列1,924千元。 5.數位機會調查評估計畫總經費60,000千元 ,分年辦理,101至103年度已編列48,000 千元,本年度續編第4年經費8,000千元, 與上年度同。" 2015,5903411900,11447000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力,其他經濟服務支出,2.7.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.協調商會建言、推動法規國際調和經費1, 794千元,較上年度增列專家學者出席費 及一般事務費等808千元。 2.推動法制革新、倡議經商環境改革經費7, 451千元,較上年度增列辦理公司治理之 法制研究等經費5,384千元。 3.推動落實法規影響評估制度經費2,202千 元,較上年度減列台灣新經濟簡訊編製等 經費2,958千元。" 2015,5903418100,276000000,花東地區永續發展基金,行政院主管,國家發展委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.7.12.1, 2015,5903419000,1554000,營建工程,行政院主管,國家發展委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.7.13.1, 2015,5903419800,900000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.7.14,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3203420100,161470000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,123千元,較上年度增列 職員2人、駐警3人之人事費等5,459千元 。 2.基本行政工作維持費27,347千元,較上年 度減列電費等3,087千元。" 2015,3203421000,2192000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案管理綜合規劃與宣導經費932千元, 較上年度減列編印檔案季刊所需稿費及出 席費等19千元。 2.文書檔案管理專業培訓經費257千元,與 上年度同。 3.檔案管理評鑑作業經費532千元,較上年 度減列辦理實地評鑑所需國內旅費等212 千元。 4.研究發展與合作交流經費471千元,較上 年度減列辦理自行研究案件評審所需出席 費等12千元。" 2015,3203421100,751000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案立案編目經費353千元,較上年度減 列短程車資等6千元。 2.檔案徵集移轉經費398千元,較上年度減 列辦理檔案鑑選及鑑定研習等經費78千元 。" 2015,3203421200,975000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案庫房設施輔導經費78千元,較上年度 減列一般事務費等8千元。 2.國家檔案保存修護經費739千元,較上年 度減列辦理檔案入庫及檔案修護所需用品 及耗材等經費13千元。 3.檔案複製儲存作業經費158千元,較上年 度減列辦理紙質類國家檔案數位化工作等 經費87千元。" 2015,3203421300,1711000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案應用制度經費24千元,較上年度減列 印製大專院校檔案應用指導活動教材等經 費14千元。 2.檔案目錄彙送經費338千元,較上年度減 列編印檔案目錄等經費7千元。 3.國家檔案開放應用經費459千元,較上年 度減列物品等經費6千元。 4.檔案展覽推廣經費890千元,較上年度減 列辦理檔案展覽等經費163千元。" 2015,3203421400,1542000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.8.6,"本年度預算數1,542千元,係辦理辦公室自 動化系統與各網站維護及功能增修,較上年 度減列數據通訊費等172千元。" 2015,3203421800,106901000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案資訊網路合一計畫,行政支出,2.8.7,"文書檔案資訊網路合一計畫總經費605,000 千元,分5年辦理,101至103年度已編列360 ,490千元,本年度續編第4年經費106,901千 元,較上年度減列13,901千元。" 2015,3203421900,36273000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案永續典藏與多元服務計畫,行政支出,2.8.8,"國家檔案永續典藏與多元服務計畫總經費21 7,163千元,分年辦理,100至103年度已編 列147,581千元,本年度續編第5年經費36,2 73千元,較上年度減列建置國家檔案典藏處 所等經費47,037千元,增列辦理紙質類國家 檔案數位化作業及推廣國家檔案加值等經費 17,088千元,計淨減29,949千元。" 2015,3203429000,1465000,其他設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.8.9.1, 2015,3203429800,90000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.8.10,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3703610100,265117000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費229,579千元,較上年度增列 職員48人之人事費33,152千元。 2.基本行政工作維持費35,538千元,較上年 度減列購置辦公文具用品等經費5,193千 元。" 2015,3703610200,58824000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃原住民族政策與制度經費17,637 千元,較上年度減列辦理原住民族法規彙 編等經費11,700千元。 2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 20,532千元,較上年度增列更新公文資訊 系統設備等經費2,991千元。 3.推動原住民族國際交流經費10,342千元, 較上年度減列辦理原住民族樂舞節活動等 經費17,171千元。 4.新增健全原住民族法制經費10,313千元。" 2015,3703610500,439886000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟發展業務,民政支出,2.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃輔導原住民族經濟開發經費23,263千 元,較上年度增列規劃辦理東埔活動中心 促進民間參與等經費2,367千元。 2.規劃輔導原住民族經濟及產業發展經費37 1,725千元,較上年度減列301,469千元, 包括: (1)臺東縣原住民文化創意產業聚落計畫 總經費250,000千元,分年辦理,102及 103年度已編列224,200千元,本年度續 編25,800千元,較上年度減列142,400 千元。 (2)輔導原住民族經濟及產業發展經費345 ,925千元,較上年度減列補助地方政府 辦理推展原住民族產業深耕及行銷計畫 等經費159,069千元。 3.原住民技藝研習中心營運管理經費6,469 千元,較上年度減列技藝研習中心整修工 程等經費1,859千元。 4.新增規劃輔導原住民傳統智慧創作保護及 文化創意經費38,429千元。 5.上年度辦理原住民溫泉永續經營及輔導獎 勵中長程實施計畫預算業已編竣,所列70 ,300千元如數減列。" 2015,3703610600,94221000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.9.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族土地規劃經費33,640千元,較上 年度減列補辦增劃編原住民保留地實施計 畫等經費11,454千元。 2.原住民族土地地權經費39,622千元,較上 年度減列補助地方政府辦理原住民族保留 地複丈分割計畫等經費5,246千元。 3.原住民族土地地用經費11,910千元,較上 年度增列補助地方政府辦理原住民傳統地 景計畫等經費2,470千元。 4.新增原住民族傳統領域履勘等經費9,049 千元。" 2015,3703610700,1191014000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,公共建設業務,民政支出,2.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族住宅改善計畫經費123,099千元 ,較上年度減列原住民族遷建計畫等經費 46,345千元。 2.特色道路及飲用水設施改善計畫經費826, 516千元,較上年度增列243,887千元,包 括: (1)原住民族地區部落水資源規劃及供水 計畫總經費1,145,300千元,分年辦理 ,99至103年度已編列1,045,200千元, 本年度續編100,000千元,較上年度增 列20,000千元。 (2)原住民族部落特色道路改善計畫總經 費2,519,100千元,分年辦理,103年度 已編列500,000千元,本年度續編723,9 20千元,較上年度增列223,920千元。 (3)原住民公共設施改善計畫經費2,596千 元,較上年度減列33千元。 3.原住民族部落永續發展造景計畫經費208, 188千元,較上年度減列原住民族部落基 礎環境設施改善等經費19,240千元。 4.新增原住民族部落安全經費33,211千元。" 2015,3703610800,590000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.9.6,"本年度預算數590,000千元,係補助原住民 族鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住 民族地區基本建設等經費,較上年度增列44 ,000千元。" 2015,3703618100,239440000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會,非營業特種基金,民政支出,2.9.7.1, 2015,3703619800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.9.8,仍照上年度預算數編列。 2015,5103610300,1383343000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.9.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族教育協調與發展經費1,247,613 千元,係依原住民族教育法第9條規定編 列之辦理原住民族教育經費,較上年度減 列3,422千元,包括: (1)提升原住民資訊素養計畫經費29,700 千元,較上年度減列辦理建置原鄉無線 寬頻環境等經費5,300千元。 (2)無線電視台數位頻道上鏈計畫經費70, 000千元,較上年度增列辦理舊訊號併 載等經費20,000千元。 (3)辦理原住民教育推展計畫經費1,147,9 13千元,較上年度減列18,122千元。 2.原住民族文化維護與發展經費135,730千 元,較上年度減列辦理原住民族文化振興 與發展計畫等經費11,351千元。" 2015,6203610400,2300658000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,社會救助支出,2.9.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強原住民醫療衛生保健服務經費667,72 3千元,較上年度增列補助原住民就醫交 通費等1,815千元。 2.推動原住民社會福利服務經費1,623,691 千元,較上年度增列老年基本保證年金( 原住民給付)等經費87,983千元。 3.原住民就業服務經費9,244千元,較上年 度減列辦理促進原住民就業宣導等經費2, 636千元。" 2015,6203610900,410715000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,社會救助支出,2.9.11,"本年度預算數410,715千元,係公益彩券回 饋金運用及輔導原住民族就業等經費,較上 年度增列103,263千元。" 2015,3703620100,61367000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,一般行政,民政支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費33,351千元,較上年度減列32 3千元。 2.基本行政工作維持費28,016千元,較上年 度減列購置辦公室用品等經費920千元。" 2015,3703620200,50706000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,藝術展示表演及教育推廣業務,民政支出,2.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藝術展示表演業務經費41,752千元,較上 年度增列辦理蘭嶼傳統家屋保存現況調查 暨維護活化運用計畫等經費7,313千元。 2.教育推廣業務經費8,954千元,較上年度 減列辦理推廣園區原住民族文化活動等經 費574千元。" 2015,3703629000,13122000,營建工程,行政院主管,文化園區管理局,一般建築及設備,民政支出,2.10.3.1, 2015,3703629800,500000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,第一預備金,民政支出,2.10.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3703640100,138133000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費112,556千元,較上年度核實 減列人事費1,137千元。 2.基本行政工作維持費25,577千元,較上年 度減列資訊軟硬體設備費及辦公資訊養護 等經費5,201千元。" 2015,3703641000,112028000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃客家政策及法規經費43,144千元 ,較上年度減列100千元,包括: (1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費1 0,878千元,較上年度減列辦理委員會 議等經費100千元。 (2)客家文化躍升計畫─知識體系發展計 畫,總經費193,596千元,分6年辦理, 103年度已編列32,266千元,本年度續 編第2年經費32,266千元,與上年度同 。 2.發展研究暨管制考核計畫經費11,739千元 ,較上年度減列3,322千元,包括: (1)辦理推動客家雲端服務暨建立基礎資 料計畫經費8,370千元,較上年度減列1 ,836千元。 (2)新增辦理推動資訊管理及安全制度建 立等計畫經費3,369千元。 (3)上年度辦理客家基礎資料之調查研究 計畫預算業已編竣,所列4,855千元如 數減列。 3.海外客家事務推展計畫總經費374,826千 元,分6年辦理,103年度已編列62,471千 元,本年度續編第2年經費57,145千元, 較上年度減列5,326千元。" 2015,3703649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.11.3,仍照上年度預算數編列。 2015,5303642000,188784000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.11.4,"客家特色產業創新發展計畫總經費1,244,02 8千元,分6年辦理,103年度已編列198,094 千元,本年度續編第2年經費188,784千元, 較上年度減列9,310千元。" 2015,5303643000,1258577000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.11.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家文化躍升計畫─文藝發展計畫總經費 1,910,286千元,分6年辦理,103年度已 編列312,843千元,本年度續編第2年經費 288,343千元,較上年度減列24,500千元 。 2.客家語言深耕計畫總經費1,537,722千元 ,分6年辦理,103年度已編列249,660千 元,本年度續編第2年經費242,763千元, 較上年度減列6,897千元。 3.辦理協助營造客家文化生活環境計畫經費 701,757千元,較上年度增列163,992千元 ,包括: (1)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導 審查及培訓課程等經費2,240千元,較 上年度減列249千元。 (2)客家文化生活環境營造計畫總經費3,5 73,000千元,分6年辦理,103年度已編 列535,276千元,本年度續編第2年經費 699,517千元,較上年度增列164,241千 元。 4.客家文化資產之規劃與協調經費25,714千 元,較上年度減列4,077千元,包括: (1)辦理客家文化資產保存及運用等經費8 ,693千元,較上年度減列保存臺灣客家 重要史料與文獻及獎勵補助客家優良出 版品等經費1,077千元。 (2)「客家文化躍升計畫-客庄文化資源 調查計畫」總經費123,000千元,分6年 辦理,103年度已編列20,021千元,本 年度續編第2年經費17,021千元,較上 年度減列3,000千元。" 2015,5303644000,587913000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,傳播行銷推展,文化支出,2.11.6,"客家傳播行銷計畫總經費3,785,136千元, 分6年辦理,103年度已編列599,726千元, 本年度續編第2年經費587,913千元,較上年 度減列11,813千元。" 2015,5303645000,302382000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.11.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費63,028千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費511千元。 2.基本行政工作維持費9,355千元,較上年 度減列水電費等經費1,163千元。 3.南北園區營運及設施管理計畫經費229,99 9千元,較上年度減列370,957千元,包括 : (1)客家文化躍升計畫-園區領航計畫-苗 栗園區總經費712,375千元,分6年辦理 ,103年度已編列106,763千元,本年度 續編113,698千元,較上年度增列6,935 千元。 (2)客家文化躍升計畫-園區領航計畫-六 堆園區總經費442,075千元,分6年辦理 ,103年度已編列71,875千元,本年度 續編77,552千元,較上年度增列5,677 千元。 (3)推動客家雲端服務暨建立基礎資料計 畫之建立基礎計畫-全球客家數位博物 館計畫,總經費13,825千元,分3年辦 理,103年度已編列2,025千元,本年度 續編2,520千元,較上年度增列495千元 。 (4)新增南北園區跨域深耕計畫-苗栗園區 經費12,000千元。 (5)新增南北園區跨域深耕計畫-六堆園區 經費24,229千元。 (6)上年度辦理南北園區設施管理及擴充 計畫預算業已編竣,所列420,293千元 如數減列。" 2015,3703670100,86629000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費77,046千元,較上年度增列兼 職費等41千元。 2.基本行政工作維持費9,215千元,較上年 度增列一般事務費等574千元。 3.召開委員會議經費335千元,較上年度減 列一般事務費20千元。 4.推動政風工作經費33千元,較上年度減列 一般事務費4千元。" 2015,3703671000,1428866000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃及選務資訊化經費2,031千元, 較上年度減列資訊服務費等226千元。 2.選務策進經費3,102千元,較上年度增列 委託辦理選務講習及世界選舉機關協會會 員大會國外旅費等1,187千元。 3.法政業務工作經費394千元,較上年度減 列國內旅費等44千元。 4.新增第9屆立法委員選舉經費1,418,904千 元。 5.新增第14任總統副總統選舉先期作業經費 4,435千元。 6.上年度辦理及督導地方公職人員選舉經費 29,789千元,如數減列。" 2015,3703671100,337026000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.12.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費321,797千元,較上年度增列 兼職費等267千元。 2.基本行政工作維持費15,229千元,較上年 度減列一般事務費等624千元。" 2015,3703671300,616030000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.12.4,"本年度預算數616,030千元,係依公職人員 選舉罷免法第43條第6項規定編列政黨競選 費用補助金,與上年度同。" 2015,3703679000,0,交通及運輸設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.12.5.1, 2015,3703679800,597000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.12.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,5903820100,295835000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費282,002千元,較上年度核實 減列人事費3,849千元。 2.基本行政工作維持費13,833千元,較上年 度減列大樓管理費、郵資及印刷費等738 千元。" 2015,5903821000,5595000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.13.2.1, 2015,5903829000,804000,其他設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.13.3.1, 2015,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.13.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5803850100,670406000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費596,293千元,較上年度核實 減列人事費6,023千元。 2.新增基本行政工作維持費74,113千元,係 配合立法院審議103年度中央政府總預算 案所作決議,原編列於通訊傳播監督管理 基金,自本年度起納編總預算之辦理一般 事務所需辦公室租金及水電費等經費。" 2015,5803859800,70000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.14.2,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3203900100,343885000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費312,874千元,較上年度核實 減列人事費13,146千元。 2.基本行政工作維持費22,937千元,較上年 度減列辦公室修繕及購置辦公設備等經費 3,571千元。 3.資訊管理經費8,074千元,較上年度減列 購置資訊軟硬體設備費826千元。" 2015,3203901000,33351000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.情勢評估與政策規劃經費6,982千元,較 上年度減列辦理兩岸情勢座談、大陸工作 研討會及補助學術機構辦理研討活動等經 費6,559千元。 2.兩岸互動與協商經費6,491千元,較上年 度增列辦理兩岸事務首長互訪及APEC峰會 相關幕僚作業等經費2,981千元。 3.兩岸議題國內外智庫間合作規劃經費7,15 7千元,較上年度減列辦理大陸與國際情 勢研討會等經費1,028千元。 4.研究與資訊服務經費12,721千元,較上年 度增列辦理委託研究等經費319千元。" 2015,3203901200,32613000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.經貿政策及協商議題之研擬及推動經費14 ,067千元,較上年度減列辦理兩岸經貿議 題研究及政策規劃等經費2,674千元。 2.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費3, 085千元,較上年度減列辦理兩岸經貿情 勢及大陸經濟動態資訊研究等經費340千 元。 3.加強對臺商之輔導、聯繫及服務工作經費 12,756千元,較上年度減列臺商窗口及在 地服務經費1,417千元。 4.加強對經貿團體聯繫、溝通及協助經費2, 705千元,較上年度減列辦理兩岸經貿協 商說明會、執行成果發表及協助經貿團體 辦理兩岸經貿交流相關活動等經費304千 元。" 2015,3203901300,213533000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.15.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸法政交流政策規劃及研擬推動經費10 ,710千元,較上年度增列對於赴大陸地區 國人發送緊急關懷電話簡訊等經費2,670 千元。 2.兩岸事務法規之研擬、協調及審議經費8, 175千元,較上年度減列辦理兩岸法政議 題研究等經費1,893千元。 3.兩岸法政議題之協商、規劃與推動經費8, 417千元,較上年度減列辦理兩岸政策與 協議之溝通說明等經費666千元。 4.捐助財團法人海峽交流基金會辦理兩岸中 介事務經費186,231千元,較上年度減列 辦理兩岸協商談判及提供民眾相關服務等 經費9,802千元。" 2015,3203901400,224751000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.15.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.港澳政策之研究及規劃經費3,105千元, 較上年度減列辦理專案研究、座談會及研 討會等經費264千元。 2.港澳交流事務之協調與執行經費11,519千 元,較上年度減列赴港澳辦理經貿及文化 相關展演活動等經費1,082千元。 3.臺灣與港澳交流及服務工作經費198,353 千元,較上年度增列加強辦理臺港澳交流 工作等經費962千元。 4.強化臺灣與港澳溝通及磋商機制經費11,7 74千元,較上年度減列捐助財團法人臺港 經濟文化合作策進會等經費862千元。" 2015,3203901500,43873000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.15.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.大陸政策說明及溝通經費27,967千元,較 上年度增列辦理政策宣導業務等經費13,6 36千元。 2.新聞發布、聯繫與禮賓經費4,584千元, 較上年度增列媒體互動及新聞聯繫等經費 513千元。 3.海外聯繫與政策說明經費8,280千元,較 上年度增列辦理海外文宣活動等經費1,68 5千元。 4.政策諮詢與聯繫服務經費3,042千元,較 上年度減列協助相關單位辦理兩岸交流活 動等經費193千元。" 2015,3203909800,1620000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.15.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,5203902100,0,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟發展政策研究,科學支出,2.15.8,"上年度委託辦理大陸與兩岸經濟議題研究預 算業已編竣,所列9,662千元如數減列。" 2015,5303901100,47740000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.15.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸文教議題之研議、策略規劃與協商經 費4,316千元,較上年度減列兩岸文教議 題座談及諮詢等經費444千元。 2.文教交流活動之輔導與推動經費18,734千 元,較上年度減列結合民間資源推動兩岸 文教交流活動等經費1,695千元。 3.兩岸資訊對等交流之推動經費20,863千元 ,較上年度減列協助民間團體辦理廣電、 新聞及出版活動等經費3,962千元。 4.大陸臺商子女教育之輔導經費3,827千元 ,較上年度減列協助大陸臺商子女返臺接 受補充教育等經費870千元。" 2015,3203910100,44422000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費38,716千元,較上年度核實減 列人事費739千元。 2.基本工作維持費5,706千元,較上年度減 列影印機租金等772千元。" 2015,3203910200,7909000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,飛航安全業務,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.事故調查業務經費2,253千元,較上年度 減列研討會及印刷等經費104千元。 2.調查能量建立業務經費5,656千元,較上 年度增列購置新式飛航紀錄器解讀設備及 資訊安全設施等經費765千元。" 2015,3203919800,30000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.16.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3203950100,264121000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費195,926千元,較上年度核實 減列人事費2,440千元。 2.基本行政工作維持費68,195千元,較上年 度減列印刷、環境佈置、辦理會議及其他 雜項等經費2,652千元。" 2015,3203951000,70357000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費69 9千元,較上年度減列購買文具紙張及電 腦週邊耗材等經費97千元。 2.健全技師、工程技術顧問公司管理法制, 提升工程產業國際競爭力經費27,048千元 ,較上年度增列捐助工程產業開拓全球市 場等經費16,935千元。 3.健全與落實政府採購法規及制度經費1,79 3千元,較上年度減列政府採購法令彙編 及相關資料印製等經費610千元。 4.健全工程採購法規及制度經費750千元, 較上年度減列工程採購相關法令研訂、修 正之資料印製等經費173千元。 5.推動政府採購電子化經費6,511千元,較 上年度減列業務系統功能增修等經費1,09 0千元。 6.中央採購稽核小組業務經費2,769千元, 較上年度減列辦理採購稽核業務與防弊業 務座談會、編印相關資料及檢驗、拆驗或 鑑定等經費332千元。 7.採購申訴審議委員會經費30,787千元,較 上年度減列辦理會議、政府採購爭議處理 法令教育訓練及資料印製等經費428千元 。" 2015,3203952000,14636000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫之審議與永續公共工程之推 動經費2,731千元,較上年度減列災後復 建系統維護費、資訊設備租金等487千元 。 2.公共技術規範、認證、整合、維護、推廣 與研發經費7,556千元,較上年度減列辦 理公共工程基礎資料庫研究計畫等經費1, 551千元。 3.公共工程技術鑑定業務經費4,349千元, 較上年度減列辦理工程技術鑑定及諮詢等 經費118千元。" 2015,3203953000,13315000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫執行之督導協調及考核經費 778千元,較上年度減列公共建設計畫督 導及訪查所需國內出差旅費等153千元。 2.公共工程品質管理計畫經費9,097千元, 較上年度減列辦理協助公共工程施工品質 業務等經費1,135千元。 3.建立公共工程管理資訊體系經費3,440千 元,較上年度減列公共工程管理資訊系統 硬體設備與軟體維護等經費382千元。" 2015,3203959800,2100000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.17.5,仍照上年度預算數編列。 2015,3304010100,1761809000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,221,276千元,較上年度核 實減列人事費456千元。 2.基本行政工作維持費267,574千元,較上 年度減列各類服務人員制服製作、院區設 備養護及油料等經費6,332千元。 3.進修訓練經費5,350千元,較上年度減列 職員參加外部訓練等經費1,495千元。 4.公共關係等秘書業務經費56,544千元,較 上年度增列多媒體簡報系統重新製作等經 費8,481千元。 5.資訊管理業務經費211,065千元,較上年 度減列委辦費及國會資訊建設成果光碟製 作等經費3,770千元。" 2015,3304010200,292725000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, 2015,3304010300,10784000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費4,432千元,較上年度增列 一般事務費等532千元。 2.委員會議事經費6,352千元,較上年度增 列一般事務費等710千元。" 2015,3304010400,5200000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制諮詢業務經費3,550千元,較上年度 減列兩岸研究小組赴大陸地區研究、參訪 及交流活動等經費180千元。 2.預算諮詢業務經費1,650千元,與上年度 同。" 2015,3304010500,44991000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.圖書管理經費37,541千元,較上年度增列 光碟及線上資料庫購置等經費369千元。 2.議政博物管理經費7,450千元,較上年度 增列委辦費及一般事務費等1,900千元。" 2015,3304010600,28667000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報行政經費11,617千元,較上年度減列 汰換委員研究會館有線電視纜線等經費2, 000千元。 2.文書印刷經費17,050千元,較上年度增列 購置印刷耗材等經費1,600千元。" 2015,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨(政)團 委員席次補助各黨(政)團運作所需經費,與 上年度同。" 2015,3304019000,18000000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, 2015,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 2015,3405010100,948141000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費515,915千元,較上年度核實 減列人事費3,418千元,增列(含移撥)員 額1人之人事費778千元,計淨減2,640千 元。 2.基本行政工作維持費34,468千元,較上年 度增列購置辦公廳室清潔用物品等經費10 2千元。 3.辦理司法行政業務經費120,978千元,較 上年度減列支援法院少年安置、處分或治 療等經費12,249千元。 4.辦理電腦資訊作業經費276,780千元,較 上年度增列司法院暨所屬各機關辦理法庭 科技化所需電腦及週邊設備汰換等經費77 ,228千元。" 2015,3405011000,5426000,無細項,司法院主管,司法院,大法官議事業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數5,426千元,係辦理憲法及其 他法令解釋業務經費,較上年度減列辦理國 際法學人士交流等經費143千元。" 2015,3405011300,3161000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事行政及法案研修經費2,773千元 ,較上年度減列增進民事審判效能及推動 民事訴訟專業化等經費343千元。 2.捐助民間機構及團體經費388千元,較上 年度減列捐助地區公證人公會等經費20千 元。" 2015,3405011400,31075000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數31,075千元,係辦理刑事行政 及法案研修業務經費,較上年度減列人民觀 審制度推動經費1,982千元。" 2015,3405011500,6105000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費5,987 千元,較上年度減列業務用書表及研究報 告印製等經費334千元。 2.捐助民間機構及團體經費118千元,較上 年度減列捐助臺灣行政法學會經費6千元 。" 2015,3405011600,25462000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事行政與法案研修經費2,09 6千元,較上年度減列推動家事事件法相 關制度等經費32千元。 2.捐助民間機構及團體經費23,366千元,較 上年度增列補助民間團體設置駐法院家事 服務中心等經費10,675千元。" 2015,3405011700,13249000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研究改進司法制度業務經費11,315千 元,較上年度減列辦理法案修訂、司法制 度推動等各項交流活動經費404千元。 2.捐助民間機構及團體經費1,934千元,較 上年度減列捐助律師訓練經費等103千元 。" 2015,3405019000,2994000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.8.1, 2015,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.9,仍照上年度預算數編列。 2015,6305011900,985935000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.10,"本年度預算數985,935千元,係捐助法律扶 助基金會經費,較上年度增列39,068千元。" 2015,7605011900,213164000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.11,"本年度預算數213,164千元,係司法官退休 退養給付經費,較上年度增列35,296千元。" 2015,3405050100,505360000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費478,578千元,較上年度減列( 含移撥)員額7人之人事費16,380千元,增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費740千元,計淨減15,640千元。 2.基本行政工作維持費12,359千元,較上年 度減列文康活動費等91千元。 3.辦理司法行政業務經費14,423千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費3,686千元 。" 2015,3405051000,7430000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,582千元,較上 年度增列印製資料書表等經費929千元。 2.辦理刑事案件業務經費3,457千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費119千 元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 經費391千元,較上年度減列國內旅費等2 千元。" 2015,3405059000,0,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, 2015,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3405100100,172446000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費160,937千元,較上年度減列( 含移撥)員額1人之人事費443千元,增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 2,281千元,計淨增1,838千元。 2.基本行政工作維持費5,954千元,較上年 度減列公務車輛租用等經費172千元。 3.辦理司法行政業務經費5,555千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費2,324千元 。" 2015,3405101000,3357000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,357千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列辦理公務送達郵資 等經費224千元。" 2015,3405109000,1300000,其他設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, 2015,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3405110100,289657000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費250,112千元,較上年度增列( 含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費6,266千元。 2.基本行政工作維持費21,313千元,較上年 度減列辦公廳室租金等經費39,482千元。 3.辦理司法行政業務經費18,232千元,較上 年度增列設施及機械設備養護等經費3,42 9千元。" 2015,3405111000,5178000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數5,178千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列辦理行政訴訟案件 鑑定等經費609千元。" 2015,3405118500,0,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.4.3,"上年度臺北高等行政法院興建辦公廳室計畫 預算業已編竣,所列16,985千元如數減列。" 2015,3405119000,1270000,交通及運輸設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.4.1, 2015,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.5,仍照上年度預算數編列。 2015,3405120100,117151000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費104,668千元,較上年度減列( 含移撥)員額2人之人事費1,773千元。 2.基本行政工作維持費6,198千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費119千元。 3.辦理司法行政業務經費6,285千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費372千元。" 2015,3405121000,2604000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數2,604千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列購置行政訴訟設備 等經費11千元。" 2015,3405129000,994000,其他設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, 2015,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3405130100,150197000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費133,237千元,較上年度減列( 含移撥)員額1人之人事費647千元,增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 3,495千元,計淨增2,848千元。 2.基本行政工作維持費7,351千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費207千元。 3.辦理司法行政業務經費9,609千元,較上 年度減列建物結構耐震評估及安全鑑定等 經費287千元。" 2015,3405131000,4243000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數4,243千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列國內旅費等72千元 。" 2015,3405139000,3165000,其他設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, 2015,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3405200100,88483000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費83,727千元,較上年度減列( 含移撥)員額1人之人事費4,704千元。 2.基本行政工作維持費2,903千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費114千元。 3.辦理司法行政業務經費1,853千元,較上 年度減列委員健康檢查費等43千元。" 2015,3405201000,1254000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理懲戒案件審議業務經費1,010千元, 較上年度減列購置懲戒設備等經費12千元 。 2.辦理懲戒案件調查業務經費244千元,較 上年度減列國內旅費等11千元。" 2015,3405209000,300000,其他設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, 2015,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3405250100,102180000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,091千元,較上年度減列( 含移撥)員額1人之人事費778千元,增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等3,99 8千元,計淨增3,220千元。 2.基本行政工作維持費24,552千元,較上年 度減列辦公廳室租金等經費2,424千元。 3.辦理司法行政業務經費22,537千元,較上 年度增列設施及機械設備養護等經費9,51 3千元。" 2015,3405251000,58278000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研習業務經費47,611千元,較上年度 減列教育訓練學員住宿費等5,592千元。 2.辦理法官研習進修之國際交流業務經費10 ,667千元,較上年度增列派員出國進修及 專題研究等經費4,405千元。" 2015,3405258500,0,無細項,司法院主管,法官學院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.8.3,"上年度法官學院興建辦公廳舍計畫預算業已 編竣,所列59,984千元如數減列。" 2015,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3405260100,198267000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費152,509千元,較上年度減列( 含移撥)員額1人之人事費647千元,增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等7,65 6千元,計淨增7,009千元。 2.基本行政工作維持費36,416千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費10千元。 3.辦理司法行政業務經費9,342千元,較上 年度減列職務宿舍養護等經費3,949千元 。" 2015,3405261000,4113000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費1,377千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 件等經費19千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,133千元,較上 年度減列購置審判設備等經費1千元。 3.辦理行政訴訟業務經費1,603千元,較上 年度減列購置法律圖書等經費462千元。" 2015,3405269000,600000,其他設備,司法院主管,智慧財產法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, 2015,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3405300100,1500917000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,360,873千元,較上年度增 列(含移撥)員額2人之人事費、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等經費22,611千 元。 2.基本行政工作維持費31,680千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費508千元。 3.辦理司法行政業務經費108,364千元,較 上年度減列辦公廳室養護等經費3,602千 元。" 2015,3405301000,38237000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,639千元,較上 年度減列國內旅費等101千元。 2.辦理刑事案件業務經費24,562千元,較上 年度減列國內旅費等398千元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 1,036千元,與上年度同。" 2015,3405301500,52420000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數52,420千元,係辦理刑事補償 經費,較上年度增列7,384千元。" 2015,3405308500,0,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.10.4,"上年度新建檔卷大樓暨法官職務宿舍計畫終 止,所列3,300千元如數減列。" 2015,3405309000,0,營建工程,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.5.1, 2015,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3405310100,620104000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費594,393千元,較上年度減列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 615千元。 2.基本行政工作維持費11,892千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費312千元。 3.辦理司法行政業務經費13,819千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費443千元。" 2015,3405311000,15861000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費4,338千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費11,523千元,較上 年度減列國內旅費等253千元。" 2015,3405319000,1270000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, 2015,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3405320100,389058000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費363,227千元,較上年度核實 減列人事費1,547千元。 2.基本行政工作維持費8,560千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費163千元。 3.辦理司法行政業務經費17,271千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費5,145千元 。" 2015,3405321000,11339000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,194千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費8,145千元,較上 年度減列國內旅費等573千元。" 2015,3405329000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, 2015,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3405330100,467611000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費439,965千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 7,793千元。 2.基本行政工作維持費12,879千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費128千元。 3.辦理司法行政業務經費14,767千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費1,090千元 。" 2015,3405331000,17508000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,524千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費13,984千元,較上 年度減列國內旅費等277千元。" 2015,3405339000,1273000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, 2015,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3405340100,141781000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費131,330千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 1,175千元。 2.基本行政工作維持費4,716千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費152千元。 3.辦理司法行政業務經費5,735千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費620千元。" 2015,3405341000,6782000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,048千元,較上 年度減列國內旅費等230千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,734千元,與上 年度同。" 2015,3405349000,12000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, 2015,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3405410100,1446446000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,330,341千元,較上年度增 列(含移撥)員額7人之人事費、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等經費12,060千 元。 2.基本行政工作維持費47,765千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費598千元。 3.辦理司法行政業務經費68,340千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費21,559千元 。" 2015,3405411000,98493000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費44,977千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 件等經費185千元。 2.辦理刑事案件業務經費16,448千元,較上 年度增列購置審判設備等經費10千元。 3.辦理民事執行業務經費33,577千元,較上 年度減列國內旅費等447千元。 4.辦理行政訴訟業務經費3,491千元,較上 年度減列國內旅費等304千元。" 2015,3405411200,10977000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費724千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費10,253 千元,與上年度同。" 2015,3405411400,2512000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.15.4,"本年度預算數2,512千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2015,3405419000,23346000,營建工程,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.5.1, 2015,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3405420100,634588000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費589,367千元,較上年度增列( 含移撥)員額2人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等6,327千元。 2.基本行政工作維持費18,862千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費249千元。 3.辦理司法行政業務經費26,359千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費2,049千元 。" 2015,3405421000,64196000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費25,236千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 件等經費52千元。 2.辦理刑事案件業務經費17,267千元,較上 年度減列購置審判設備等經費137千元。 3.辦理民事執行業務經費18,304千元,較上 年度減列國內旅費等1,023千元。 4.辦理行政訴訟業務經費3,389千元,與上 年度同。" 2015,3405421200,7710000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費439千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,271 千元,與上年度同。" 2015,3405421400,624000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.16.4,"本年度預算數624千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2015,3405429000,1348000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.5.1, 2015,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3405430100,1114440000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費1,039,421千元,較上年度增 列(含移撥)員額4人之人事費、員工薪俸 晉級差額及退休離職儲金等經費15,943千 元。 2.基本行政工作維持費36,031千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費87千元。 3.辦理司法行政業務經費38,988千元,較上 年度減列建物結構耐震評估及安全鑑定等 經費3,727千元。" 2015,3405431000,92429000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費39,913千元,較上 年度減列國內旅費等398千元。 2.辦理刑事案件業務經費24,037千元,較上 年度減列國內旅費等1,234千元。 3.辦理民事執行業務經費27,613千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費1,629 千元。 4.辦理行政訴訟業務經費866千元,與上年 度同。" 2015,3405431200,10391000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,少年事件處理,司法支出,4.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,651千元, 與上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費8,740 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費2,086千元。" 2015,3405431400,225000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.17.4,"本年度預算數225千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等412千 元。" 2015,3405439000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.5.1, 2015,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3405470100,847522000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費789,114千元,較上年度增列( 含移撥)員額9人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費30,207千元。 2.基本行政工作維持費27,560千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費282千元。 3.辦理司法行政業務經費30,848千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費1,857千元 。" 2015,3405471000,81304000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費27,214千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 件等經費3千元。 2.辦理刑事案件業務經費22,172千元,較上 年度減列辦理刑事案件鑑定等經費124千 元。 3.辦理民事執行業務經費30,424千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費690千 元。 4.辦理行政訴訟業務經費1,494千元,較上 年度增列特約通譯報酬等經費392千元。" 2015,3405471200,16241000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年事件處理,司法支出,4.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費792千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費15,449 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費2,093千元。" 2015,3405471400,1122000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.18.4,"本年度預算數1,122千元,係辦理公證及提 存業務經費,較上年度減列國內旅費等100 千元。" 2015,3405478500,344023000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.5,"臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大 樓新興房屋建築計畫總經費3,352,764千元 ,分年辦理,97至103年度已編列254,560千 元,本年度續編344,023千元,較上年度增 列108,850千元。" 2015,3405479000,126000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.6.1, 2015,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.7,仍照上年度預算數編列。 2015,3405480100,420832000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費388,968千元,較上年度減列( 含移撥)員額3人之人事費1,608千元,增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費9,922千元,計淨增8,314千元。 2.基本行政工作維持費12,635千元,較上年 度增列水電費等1,794千元。 3.辦理司法行政業務經費19,229千元,較上 年度增列新辦公大樓啟用搬遷費等5,563 千元。" 2015,3405481000,32333000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,378千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費615千 元。 2.辦理刑事案件業務經費11,011千元,較上 年度減列購置審判設備等經費270千元。 3.辦理民事執行業務經費8,618千元,較上 年度減列國內旅費等100千元。 4.辦理行政訴訟業務經費326千元,較上年 度減列國內旅費等10千元。" 2015,3405481200,5262000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年事件處理,司法支出,4.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費288千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,974 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費360千元。" 2015,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.19.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2015,3405488500,344869000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.19.5,"臺灣新竹地方法院遷建辦公大樓新興房屋建 築計畫總經費1,655,113千元,分6年辦理, 99至103年度已編列1,310,244千元,本年度 續編最後一年經費344,869千元,較上年度 減列425,131千元。" 2015,3405489000,2540000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.6.1, 2015,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.7,仍照上年度預算數編列。 2015,3405490100,278705000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費256,859千元,較上年度減列( 含移撥)員額1人之人事費1,254千元。 2.基本行政工作維持費9,993千元,較上年 度減列購置公務車油料等經費273千元。 3.辦理司法行政業務費11,853千元,較上年 度減列辦公廳室養護等經費959千元。" 2015,3405491000,22379000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,757千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 件等經費59千元。 2.辦理刑事案件業務經費5,555千元,較上 年度減列國內旅費等422千元。 3.辦理民事執行業務經費7,007千元,較上 年度減列國內旅費等495千元。 4.辦理行政訴訟業務經費60千元,與上年度 同。" 2015,3405491200,4490000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年事件處理,司法支出,4.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費171千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費4,319 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費550千元。" 2015,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.20.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2015,3405499000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.5.1, 2015,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3405500100,1193117000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,124,958千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費24,088千元。 2.基本行政工作維持費29,279千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費555千元。 3.辦理司法行政業務經費38,880千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費2,386千元 。" 2015,3405501000,97725000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費39,843千元,較上 年度減列辦理消費者債務清理等業務委外 經費89千元。 2.辦理刑事案件業務經費16,760千元,較上 年度減列國內旅費等614千元。 3.辦理民事執行業務經費40,692千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費3,782 千元。 4.辦理行政訴訟業務經費430千元,較上年 度減列國內旅費等100千元。" 2015,3405501200,6837000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年事件處理,司法支出,4.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費582千元,較 上年度減列國內旅費等158千元。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,255 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費472千元。" 2015,3405501400,556000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.21.4,"本年度預算數556千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等241千 元。" 2015,3405509000,126000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.5.1, 2015,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3405510100,272830000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費253,330千元,較上年度減列( 含移撥)員額1人之人事費1,123千元,增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費4,823千元,計淨增3,700千元。 2.基本行政工作維持費7,638千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費146千元。 3.辦理司法行政業務經費11,862千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費2,853千元 。" 2015,3405511000,24175000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費10,118千元,較上 年度增列辦理消費者債務清理等業務委外 經費265千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,156千元,較上 年度減列購置審判設備等經費2千元。 3.辦理民事執行業務經費9,686千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費179千 元。 4.辦理行政訴訟業務經費215千元,較上年 度減列國內旅費等25千元。" 2015,3405511200,4155000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年事件處理,司法支出,4.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費295千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,860 千元,較上年度減列少年志工協助調查保 護業務等經費7千元。" 2015,3405511400,200000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.22.4,"本年度預算數200千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等110千 元。" 2015,3405519000,1360000,其他設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.5.1, 2015,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3405520100,527494000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費500,685千元,較上年度減列( 含移撥)員額1人之人事費1,123千元,增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費19,586千元,計淨增18,463千元。 2.基本行政工作維持費12,191千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費174千元。 3.辦理司法行政業務經費14,618千元,較上 年度減列辦公廳室清潔維護等經費36千元 。" 2015,3405521000,45646000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,558千元,較上 年度增列辦理消費者債務清理等業務委外 經費245千元。 2.辦理刑事案件業務經費8,690千元,較上 年度減列購置審判設備等經費1千元。 3.辦理民事執行業務經費19,095千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費332千 元。 4.辦理行政訴訟業務經費4,303千元,與上 年度同。" 2015,3405521200,5549000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年事件處理,司法支出,4.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費103千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,446 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費1,445千元。" 2015,3405521400,453000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.23.4,"本年度預算數453千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2015,3405528500,296786000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.23.5,"臺灣彰化地方法院遷建辦公廳室及新建檔證 大樓工程計畫總經費2,200,911千元,分7年 辦理,99至103年度已編列1,439,627千元, 本年度續編第6年經費296,786千元,較上年 度減列503,214千元。" 2015,3405529000,761000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.6.1, 2015,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.7,仍照上年度預算數編列。 2015,3405530100,348290000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費326,623千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 8,412千元。 2.基本行政工作維持費9,301千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費193千元。 3.辦理司法行政業務經費12,366千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費1,203千元 。" 2015,3405531000,30385000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費10,729千元,較上 年度減列國內旅費等94千元。 2.辦理刑事案件業務經費7,131千元,較上 年度減列辦理刑事案件鑑定等經費283千 元。 3.辦理民事執行業務經費11,658千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費224千 元。 4.辦理行政訴訟業務經費867千元,較上年 度減列國內旅費等33千元。" 2015,3405531200,5370000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年事件處理,司法支出,4.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費38千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費5,332 千元,較上年度減列少年志工協助調查保 護業務等經費50千元。" 2015,3405531400,265000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.24.4,"本年度預算數265千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等2千元 。" 2015,3405539000,1294000,其他設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.5.1, 2015,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3405540100,408458000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費378,313千元,較上年度增列( 含移撥)員額2人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費7,753千元。 2.基本行政工作維持費14,411千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費110千元。 3.辦理司法行政業務經費15,734千元,較上 年度減列設施及機械設備養護等經費422 千元。" 2015,3405541000,35746000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,062千元,較上 年度減列國內旅費等520千元。 2.辦理刑事案件業務經費11,175千元,較上 年度減列辦理刑事案件鑑定等經費510千 元。 3.辦理民事執行業務經費11,350千元,較上 年度減列國內旅費等615千元。 4.辦理行政訴訟業務經費159千元,較上年 度增列國內旅費等1千元。" 2015,3405541200,4221000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年事件處理,司法支出,4.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費432千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,789 千元,與上年度同。" 2015,3405541400,383000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.25.4,"本年度預算數383千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2015,3405549000,420000,其他設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.5.1, 2015,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3405560100,821295000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費758,038千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 25,552千元。 2.基本行政工作維持費26,923千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費544千元。 3.辦理司法行政業務經費36,334千元,較上 年度減列建物結構耐震評估及安全鑑定經 費等1,434千元。" 2015,3405561000,80524000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費31,756千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費110千 元。 2.辦理刑事案件業務經費16,093千元,較上 年度減列國內旅費等586千元。 3.辦理民事執行業務經費32,562千元,較上 年度減列國內旅費等2,113千元。 4.辦理行政訴訟業務經費113千元,與上年 度同。" 2015,3405561200,7923000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年事件處理,司法支出,4.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費373千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費7,550 千元,較上年度減列少年志工協助調查保 護業務等經費463千元。" 2015,3405561400,887000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.26.4,"本年度預算數887千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2015,3405569000,26958000,營建工程,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.5.1, 2015,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3405580100,1184738000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,098,053千元,較上年度減 列(含移撥)員額3人之人事費1,073千元 ,增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金 等經費31,615千元,計淨增30,542千元。 2.基本行政工作維持費45,173千元,較上年 度減列公務車輛養護等經費1,204千元。 3.辦理司法行政業務經費41,512千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費3,796千元 。" 2015,3405581000,127026000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費57,661千元,較上 年度減列國內旅費等1,148千元。 2.辦理刑事案件業務經費33,003千元,較上 年度減列國內旅費等1,132千元。 3.辦理民事執行業務經費35,900千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費562千 元。 4.辦理行政訴訟業務經費462千元,與上年 度同。" 2015,3405581400,1003000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.27.3,"本年度預算數1,003千元,係辦理公證及提 存業務經費,較上年度減列國內旅費等91千 元。" 2015,3405588500,369325000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.27.4,"籌建臺灣橋頭地方法院辦公廳舍計畫總經費 2,068,266千元,分年辦理,92至103年度已 編列1,698,941千元,本年度續編最後1年經 費369,325千元,較上年度減列468,675千元 。" 2015,3405589000,10735000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.5.1, 2015,3405589800,791000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3405590100,445383000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費419,132千元,較上年度減列( 含移撥)員額3人之人事費2,609千元,增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費7,856千元,計淨增5,247千元。 2.基本行政工作維持費13,428千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費63千元。 3.辦理司法行政業務經費12,823千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費1,750千元 。" 2015,3405591000,41430000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費15,069千元,較上 年度減列國內旅費等85千元。 2.辦理刑事案件業務經費7,183千元,較上 年度減列購置審判設備等經費204千元。 3.辦理民事執行業務經費18,815千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費671千 元。 4.辦理行政訴訟業務經費363千元,較上年 度減列國內旅費等6千元。" 2015,3405591200,7879000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.28.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,134千元, 較上年度減列國內旅費等5千元。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,745 千元,較上年度增列辦理少年安置、處分 或治療等經費1,046千元。" 2015,3405591400,314000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.28.4,"本年度預算數314千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等9千元 。" 2015,3405599000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.5.1, 2015,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3405600100,200412000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費187,367千元,較上年度增列( 含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費3,978千元。 2.基本行政工作維持費5,827千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費204千元。 3.辦理司法行政業務經費7,218千元,較上 年度減列建物結構耐震評估及安全鑑定等 經費3,161千元。" 2015,3405601000,12445000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,663千元,較上 年度減列國內旅費等102千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,133千元,較上 年度增列購置審判設備等經費1千元。 3.辦理民事執行業務經費4,432千元,較上 年度減列國內旅費等158千元。 4.辦理行政訴訟業務經費217千元,與上年 度同。" 2015,3405601200,3893000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年事件處理,司法支出,4.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費68千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,825 千元,較上年度減列少年志工協助調查保 護業務等經費47千元。" 2015,3405601400,213000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.29.4,"本年度預算數213千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2015,3405609000,745000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.5.1, 2015,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3405610100,249209000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費230,397千元,較上年度核實 減列人事費1,107千元。 2.基本行政工作維持費8,565千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費252千元。 3.辦理司法行政業務經費10,247千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費1,277千元 。" 2015,3405611000,18250000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務6,235千元,較上年度 減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事件等 經費88千元。 2.辦理刑事案件業務經費5,654千元,較上 年度減列辦理刑事案件鑑定等經費134千 元。 3.辦理民事執行業務經費5,376千元,較上 年度減列國內旅費等175千元。 4.辦理行政訴訟業務經費985千元,與上年 度同。" 2015,3405611200,7781000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年事件處理,司法支出,4.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費1,009千元, 與上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費6,772 千元,較上年度減列國內旅費等200千元 。" 2015,3405611400,155000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.30.4,"本年度預算數155千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2015,3405619000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.5.1, 2015,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3405620100,247631000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費227,221千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 7,434千元。 2.基本行政工作維持費8,577千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費234千元。 3.辦理司法行政業務經費11,833千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費642千元。" 2015,3405621000,18951000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費7,362千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 件等經費89千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,847千元,與上 年度同。 3.辦理民事執行業務經費6,358千元,較上 年度減列國內旅費等298千元。 4.辦理行政訴訟業務經費384千元,與上年 度同。" 2015,3405621200,3554000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年事件處理,司法支出,4.31.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費247千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,307 千元,與上年度同。" 2015,3405621400,100000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.31.4,"本年度預算數100千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2015,3405629000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.5.1, 2015,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3405630100,288487000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費264,681千元,較上年度減列( 含移撥)員額1人之人事費536千元,增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 10,834千元,計淨增10,298千元。 2.基本行政工作維持費10,618千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費221千元。 3.辦理司法行政業務經費13,188千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費4,009千元 。" 2015,3405631000,24153000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,316千元,較上 年度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事 件等經費14千元。 2.辦理刑事案件業務經費7,514千元,較上 年度減列國內旅費等173千元。 3.辦理民事執行業務經費7,175千元,較上 年度減列國內旅費等217千元。 4.辦理行政訴訟業務經費148千元,與上年 度同。" 2015,3405631200,3461000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年事件處理,司法支出,4.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費76千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費3,385 千元,較上年度減列少年志工協助調查保 護業務等經費8千元。" 2015,3405631400,176000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.32.4,"本年度預算數176千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2015,3405639000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.5.1, 2015,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3405640100,108245000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費94,812千元,較上年度減列( 含移撥)員額1人之人事費643千元,增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 1,268千元,計淨增625千元。 2.基本行政工作維持費6,792千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費133千元。 3.辦理司法行政業務經費6,641千元,較上 年度增列辦公大樓外牆石材檢測費等241 千元。" 2015,3405641000,4451000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,124千元,較上 年度減列國內旅費等117千元。 2.辦理刑事案件業務經費936千元,較上年 度減列國內旅費等42千元。 3.辦理民事執行業務經費1,321千元,與上 年度同。 4.辦理行政訴訟業務經費70千元,與上年度 同。" 2015,3405641200,767000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年事件處理,司法支出,4.33.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費51千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費716千 元,較上年度增列辦理少年安置、處分或 治療等經費191千元。" 2015,3405641400,154000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.33.4,"本年度預算數154千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2015,3405649000,460000,其他設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.5.1, 2015,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3405800100,231331000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費209,702千元,較上年度增列( 含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸晉級 差額及退休離職儲金等經費10,786千元。 2.基本行政工作維持費9,980千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費15千元。 3.辦理司法行政業務經費11,649千元,較上 年度減列設施及機械設備養護等經費324 千元。" 2015,3405801000,8374000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數8,374千元,係辦理民事事件 業務經費,較上年度減列法院裁定移付鄉鎮 市公所調解事件等經費10千元。" 2015,3405801200,17875000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,少年事件處理,司法支出,4.34.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費4,743千元, 與上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費13,132 千元,較上年度減列國內旅費等260千元 。" 2015,3405809000,958000,其他設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.4.1, 2015,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.34.5,仍照上年度預算數編列。 2015,3405900100,25727000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下; 1.人員維持費23,369千元,較上年度減列( 含移撥)員額1人之人事費2,280千元,增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費2,769千元,計淨增489千元。 2.基本行政工作維持費724千元,較上年度 減列替代役宿舍租金等經費132千元。 3.辦理司法行政業務經費1,634千元,較上 年度減列辦公廳室清潔維護費等20千元。" 2015,3405901000,1312000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費187千元,較上年 度減列國內旅費等20千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,125千元,較上 年度減列國內旅費等35千元。" 2015,3405909000,5823000,土地購置,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, 2015,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3405910100,80383000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費74,468千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費2, 504千元。 2.基本行政工作維持費2,840千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費91千元。 3.辦理司法行政業務經費3,075千元,較上 年度減列設施及機械設備養護費等11千元 。" 2015,3405911000,3113000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費941千元,較上年 度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事件 等經費1千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,530千元,較上 年度減列國內旅費等87千元。 3.辦理民事執行業務經費526千元,與上年 度同。 4.辦理行政訴訟業務經費116千元,與上年 度同。" 2015,3405911200,875000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年事件處理,司法支出,4.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費198千元,與 上年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費677千 元,較上年度減列聘請少年輔導及保護志 工辦理協助調查保護業務所需經費等11千 元。" 2015,3405911400,92000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.36.4,"本年度預算數92千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2015,3405919000,23460000,土地購置,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.36.5.1, 2015,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.36.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3405930100,24008000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費20,228千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費41 2千元。 2.基本行政工作維持費1,081千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費41千元。 3.辦理司法行政業務經費2,699千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費201千元。" 2015,3405931000,754000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費323千元,較上年 度減列法院裁定移付鄉鎮市公所調解事件 等經費1千元。 2.辦理刑事案件業務經費316千元,較上年 度減列國內旅費等58千元。 3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 同。 4.辦理行政訴訟業務經費34千元,與上年度 同。" 2015,3405931200,167000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年事件處理,司法支出,4.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年事件審理業務經費86千元,與上 年度同。 2.辦理少年事件觀護及輔導業務經費81千元 ,較上年度減列少年志工協助調查保護業 務等經費4千元。" 2015,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.37.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2015,3405939000,456000,其他設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.5.1, 2015,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3506010100,333109000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費280,434千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休退職給付等經費 3,230千元。 2.基本行政工作維持費39,260千元,較上年 度減列辦理玉衡樓1至3樓結構補強等經費 4,701千元。 3.資訊業務經費13,415千元,較上年度增列 網內網路資訊整合系統改版建置等經費2, 049千元。" 2015,3506011200,3236000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考銓議事業務經費1,034千元,較上年度 減列購置文具用品耗材等經費107千元。 2.考銓業務考察經費2,202千元,較上年度 減列國內考察參訪等經費219千元。" 2015,3506011300,1202000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制作業及法規編印經費578千元,較上 年度減列購置文具用品耗材等經費60千元 。 2.訴願審議及督導經費624千元,較上年度 減列會議資料印製費等65千元。" 2015,3506011400,11275000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 費2,786千元,較上年度減列通訊費等101 千元。 2.考銓施政業務審查及督導經費1,805千元 ,較上年度增列舉辦全國人事行政會議等 經費284千元。 3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費3,267 千元,較上年度減列考銓書刊撰稿、審查 等經費338千元。 4.考試及格人員服務及施政成果宣導經費1, 008千元,較上年度減列購置文具用品耗 材及會議資料印製等經費104千元。 5.考銓研究發展經費1,497千元,較上年度 減列文官制度委託研究經費等613千元。 6.國際文官制度學術交流經費912千元,較 上年度減列稿費及授課講座鐘點費等94千 元。" 2015,3506019000,0,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, 2015,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3506100100,301486000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費269,877千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,410千元。 2.基本行政工作維持費31,609千元,較上年 度減列國家考試園區委外專業評估等經費 4,987千元,增列行政大樓漏水修繕及外 牆磁磚整修等經費15,892千元,計淨增10 ,905千元。" 2015,3506101400,10206000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, 2015,3506109000,0,交通及運輸設備,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.3.1, 2015,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3506200100,390029000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費333,251千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,333千元。 2.基本行政工作維持費23,877千元,較上年 度增列汰換機房空調主機等經費1,366千 元。 3.資訊系統之使用及管理經費32,901千元, 較上年度增列汰換資料庫主機等經費11,0 23千元。" 2015,3506200200,6592000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動人事法制及銓敘行政業務經費976千 元,較上年度減列法規編印等經費685千 元。 2.人事法制、管理及銓敘業務經費5,616千 元,較上年度減列公務人員傑出貢獻獎選 拔表揚等經費557千元。" 2015,3506209000,920000,交通及運輸設備,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,5.3.3.1, 2015,3506209800,776000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 2015,6106200300,220469000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員保險管理及監理業務經費1,504 千元,較上年度減列公保業務宣導等經費 41千元。 2.補助公教人員保險事務經費218,965千元 ,較上年度增列5,323千元。" 2015,6306205800,18998000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.6,"本年度預算數18,998千元,係對早期退休公 教人員生活特別困難者每年三節發給照護金 ,較上年度減列2,453千元。" 2015,7606205300,23672630000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員退休給付經費22,770,295千元, 較上年度增列退休給付197,684千元。 2.公務人員撫卹給付經費412,200千元,與 上年度同。 3.公務人員殮葬補助經費34,820千元,與上 年度同。 4.政務人員退職酬勞金給付經費393,593千 元,較上年度減列退職酬勞金3,248千元 。 5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金經費17 ,818千元,較上年度減列179千元。 6.撥補政務人員退撫基金不足經費43,904千 元,較上年度減列664千元。" 2015,7706200600,1759000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.8.1, 2015,3506300100,141122000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費126,049千元,較上年度核實 減列人事費1,500千元。 2.基本行政工作維持費15,073千元,較上年 度增列業務資訊系統功能增修、維護及汰 換電腦軟體等經費3,467千元。" 2015,3506301100,2445000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, 2015,3506309000,820000,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般建築及設備,考試支出,5.4.3.1, 2015,3506309800,916000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3506400100,97125000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費75,201千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及保險等經費400千元。 2.基本行政工作維持費13,613千元,較上年 度減列稅捐及清潔管理維護等經費2,072 千元。 3.資訊管理業務經費8,311千元,較上年度 減列資訊維護等經費1,052千元。" 2015,3506401100,160339000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員考試錄取人員訓練經費92,021千 元,較上年度減列辦理高普初考及地方特 考錄取人員訓練等經費1,950千元。 2.公務人員晉升官等訓練經費52,525千元, 較上年度增列辦理訓練及購置學員使用之 各項教學設備等經費3,139千元。 3.國內外公務人員培訓之交流合作經費4,68 3千元,較上年度減列辦理國際人士研習 班等經費784千元。 4.公務人員終身學習經費3,608千元,較上 年度減列辦理推廣公務人員閱讀及終身學 習各項活動等經費503千元。 5.高階公務人員訓練經費750千元,較上年 度減列辦理高階文官培訓教學活動等經費 98千元。 6.公務人員行政中立訓練經費666千元,較 上年度減列講座鐘點費等99千元。 7.追求卓越強化文官培訓功能計畫經費3,32 7千元,較上年度減列購置雜項設備等經 費181千元。 8.新增文官學習科學發展計畫經費2,759千 元。" 2015,3506401200,61835000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費22,891千元,較上年度核實減 列人事費400千元。 2.基本行政工作維持費5,089千元,較上年 度減列業務費及購置雜項設備等經費666 千元。 3.資訊管理業務經費1,691千元,較上年度 減列購置物品及資訊軟硬體設備等經費18 8千元。 4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費19,8 32千元,較上年度減列購置雜項設備等經 費1,000千元。 5.中區公務人員晉升官等訓練經費6,872千 元,較上年度減列購置雜項設備等經費80 8千元,增列晉升官等訓練業務費619千元 ,計淨減189千元。 6.建物結構補強工程經費5,460千元,與上 年度同。" 2015,3506409000,0,營建工程,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般建築及設備,考試支出,5.5.4.1, 2015,3506409800,380000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,7706500100,37939000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費34,375千元,較上年度核實減 列人事費480千元。 2.基本行政工作維持費3,564千元,較上年 度增列資訊軟硬體設備費等30千元。" 2015,7706502100,2554000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數2,554千元,係辦理退撫基金 監理業務所需經費,較上年度增列50千元。" 2015,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 2015,7606605300,740000000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.7.1,"本年度預算數740,000千元,係退撫基金運 用收益未達法定收益,依法由國庫撥補之經 費,與上年度同。" 2015,7706600100,112578000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費104,185千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,436千元。 2.基本行政工作維持費8,393千元,較上年 度減列購置文具用品耗材及勞力事務委外 等經費519千元。" 2015,7706600600,27687000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金收支及保管之規劃經費27,352千元, 較上年度減列國內外委託經營評選審查等 經費811千元,增列建置符合國際財務報 導準則(IFRS)之財務會計資訊系統及委託 辦理退撫基金第6次精算作業等經費3,540 千元,計淨增2,729千元。 2.基金收繳及退撫給與之撥付經費335千元 ,較上年度減列郵資及印製退撫給與通知 等經費21千元。" 2015,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3607010100,658053000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費605,311千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費526千元。 2.基本行政工作維持費39,308千元,較上年 度增列購置辦公用品等經費1,113千元。 3.資訊管理經費13,434千元,較上年度減列 資訊系統維護費2,000千元。" 2015,3607010300,8172000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.議事行政經費4,878千元,較上年度減列 影印機租金等經費328千元。 2.國際監察事務活動經費3,294千元,較上 年度增列辦理人權研討會議等經費500千 元。" 2015,3607010900,19597000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查巡察業務經費18,062千元,較上年度 減列購置辦公用品等經費2,144千元。 2.委員國外考察經費1,535千元,與上年度 同。" 2015,3607011200,9474000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公職人員財產申報經費6,849千元,較上 年度減列宣導資料印製等經費374千元。 2.政治獻金申報經費2,352千元,較上年度 增列宣導資料印製等經費400千元。 3.利益衝突及遊說經費273千元,較上年度 減列宣導資料印製等經費26千元。" 2015,3607019000,6009000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, 2015,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 2015,3607100100,929950000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費886,319千元,較上年度增列 法定編制人員待遇等經費16,961千元。 2.基本行政工作維持費36,765千元,較上年 度減列差旅費等1,352千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費6, 866千元,較上年度減列購置電信設備等 經費336千元。" 2015,3607101000,30463000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央政府審計工作經費27,688千元,較上 年度減列差旅費等1,023千元。 2.審計訓練經費2,775千元,較上年度減列 派員出國研究等經費37千元。" 2015,3607102000,9760000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數9,760千元,係各縣市地方審 計工作經費,較上年度減列差旅費等128千 元。" 2015,3607109000,104766000,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, 2015,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 2015,3607600100,67886000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費64,962千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費300千元。 2.基本行政工作維持費2,607千元,較上年 度減列房屋建築養護費等經費30千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費31 7千元,較上年度增列汰換停車設備配備 等經費67千元。" 2015,3607601000,1913000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數1,913千元,係執行審計工作 所需經費,較上年度減列差旅費等222千元 。" 2015,3607609800,136000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 2015,3607620100,52967000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費51,347千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費1,505千元,較上年 度增列其他業務租金等經費52千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費11 5千元,較上年度減列辦公廳舍整修等經 費742千元。" 2015,3607621000,1825000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,825千元,係執行審計工作 所需經費,較上年度減列差旅費等224千元 。" 2015,3607629000,584000,交通及運輸設備,監察院主管,審計部新北市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.4.3.1, 2015,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3607630100,39128000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費37,651千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費3,376千元。 2.基本行政工作維持費1,362千元,較上年 度增列改制作業相關費用等91千元。 3.新增辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經 費115千元。" 2015,3607631000,940000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數940千元,係執行審計工作所 需經費,與上年度同。" 2015,3607639800,80000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,本年度預算數編列如列數。 2015,3607640100,57856000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,447千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費2,950千元。 2.基本行政工作維持費1,742千元,較上年 度減列電話通訊費等126千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費66 7千元,較上年度增列汰換貨梯設備等經 費121千元。" 2015,3607641000,1545000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,545千元,係執行審計工作 所需經費,較上年度減列差旅費等53千元。" 2015,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,仍照上年度預算數編列。 2015,3607660100,57124000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費54,873千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費2,050千元。 2.基本行政工作維持費1,952千元,較上年 度減列差旅費等104千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費29 9千元,較上年度減列汰購辦公廳舍泡沫 滅火設備等經費1,732千元。" 2015,3607661000,1728000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,728千元,係執行審計工作 所需經費,較上年度減列差旅費等88千元。" 2015,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,仍照上年度預算數編列。 2015,3607700100,71615000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費68,164千元,較上年度核實減 列人事費1,500千元。 2.基本行政工作維持費3,203千元,較上年 度減列資訊服務費等187千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費24 8千元,較上年度減列汰購資訊硬體設備 等經費38千元。" 2015,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.8.2,"本年度預算數1,538千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2015,3607709000,635000,交通及運輸設備,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.8.3.1, 2015,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.8.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3708010100,870888000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費793,283千元,較上年度核實 減列人事費17,993千元。 2.基本行政工作維持費65,686千元,較上年 度減列油料及房屋建築養護費等1,416千 元。 3.統計業務專案計畫經費5,900千元,較上 年度減列辦理內政統計各項調查等經費60 2千元。 4.綜合規劃業務專案計畫6,019千元,較上 年度減列研究發展、管制考核、動員會報 、國會及新聞聯繫等經費1,197千元。" 2015,3708011000,792239000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方自治督導經費2,312千元,較上年度 減列研修地方行政與立法機關組織準則及 行政區劃等經費408千元。 2.公民參政暨政黨政治經費3,821千元,較 上年度增列建置「政黨及全國性政治團體 資訊查詢系統」等經費2,721千元。 3.禮制及二二八國家紀念館事務經費46,102 千元,較上年度減列321,066千元,包括 : (1)辦理健全國家禮制座談會及委託財團 法人二二八事件紀念基金會管理二二八 國家紀念館等經費29,902千元,較上年 度減列7,266千元。 (2)新增補助財團法人二二八事件紀念基 金會辦理發放二二八事件賠償金16,200 千元。 (3)上年度補助財團法人二二八事件紀念 基金預算業已編竣,所列330,000千元 如數減列。 4.政黨審議業務經費760千元,與上年度同 。 5.宗教事務推動與發展經費16,292千元,較 上年度增列舉辦學術研討會、補助宗教團 體及學術機構等經費2,176千元。 6.地方行政工作經費595,266千元,較上年 度減列218,275千元,包括: (1)督導地方行政業務、辦理地方自治人 員培訓、推動公共造產及調解行政業務 等經費3,088千元,較上年度減列1,521 千元。 (2)補助鄉鎮市辦理公共造產等經費15,06 8千元,較上年度減列9,023千元。 (3)健全地方發展均衡基礎建設計畫總經 費2,000,000千元,分4年辦理,102至1 03年度已編列952,552千元,本年度續 編第3年經費459,626千元,較上年度減 列30,374千元。 (4)補助屏東縣政府行政中心增建工程總 經費237,484千元,分2年辦理,103年 度已編列120,000千元,本年度續編最 後1年經費117,484千元,較上年度減列 2,516千元。 (5)補助連江縣政府聯合辦公大樓興建計 畫總經費132,191千元,分3年辦理,10 3年度已編列10,000千元,本年度暫緩 編列,上年度所列10,000千元如數減列 。 (6)上年度補助高雄市政府鳳山行政中心 新建大樓工程計畫預算業已編竣,所列 164,841千元如數減列。 7.殯葬管理經費95,182千元,較上年度增列 15,798千元,包括: (1)辦理殯葬管理業務宣導及捐助國內殯 葬公協會加入國際組織等經費3,974千 元,較上年度增列1,496千元。 (2)殯葬設施示範計畫第3期計畫總經費48 0,210千元,分4年辦理,102至103年度 已編列176,276千元,本年度續編第3年 經費91,208千元,較上年度增列14,302 千元。 8.協助民間各界辦理國家重大慶典32,504千 元,與上年度同。" 2015,3708011500,169017000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導改進戶籍行政經費1,701千元,較上 年度減列戶政日慶祝活動等經費491千元 。 2.加強改進國籍行政經費608千元,與上年 度同。 3.辦理戶籍人口統計經費1,510千元,較上 年度減列編印統計資料等經費266千元。 4.推行人口政策經費2,151千元,較上年度 減列推動及規劃人口政策等經費580千元 。 5.戶役政資訊作業及管理經費155,989千元 ,較上年度增列戶役政資訊系統及電腦軟 硬體維護等經費117,210千元。 6.戶政人員之培訓經費1,430千元,較上年 度減列664千元。 7.新增戶政行動化服務推廣建置計畫5,628 千元。" 2015,3708012500,206241000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, 2015,3708012700,924558000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費469,325千元,較上年度核實 減列人事費6,967千元。 2.基本行政工作維持費3,849千元,較上年 度減列辦理國土測繪中心研考及管理等經 費782千元。 3.測繪控制點管理維護經費6,217千元,較 上年度減列一般事務費等1,737千元。 4.資料供應及受託測量經費16,873千元,較 上年度減列物品等經費510千元。 5.測繪資訊與技術管理應用經費534千元, 較上年度減列資訊服務等經費96千元。 6.測繪科技發展計畫經費19,791千元,較上 年度減列購置機械設備等經費1,663千元 。 7.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- 土地測量總經費1,261,200千元,分10年 辦理,95至103年度已編列1,106,686千元 ,本年度續編最後1年經費154,514千元, 較上年度減列23,365千元。 8.基本測量及圖資測製實施計畫-土地測量 總經費49,369千元,分5年辦理,100至10 3年度已編列41,435千元,本年度續編最 後1年經費7,934千元,較上年度減列350 千元。 9.新增地籍圖重測後續計畫,總經費2,611, 032千元,分9年辦理,本年度編列第1年 經費245,521千元。 10.上年度辦理地籍圖重測計畫第二期計畫 預算業已編竣,所列258,653千元如數減 列。" 2015,3708012800,126868000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費117,664千元,較上年度核實 減列人事費4,189千元。 2.基本行政工作維持費3,192千元,較上年 度減列教育訓練費、其他業務租金及國內 旅費等580千元。 3.規劃設計監工業務經費6,012千元,較上 年度減列資訊服務費及購置資訊硬體設備 等經費1,061千元,增列按日按件計資酬 金及國內旅費等401千元,計淨減660千元 。 4.上年度辦理農村社區土地重劃示範計畫預 算業已編竣,所列18,421千元如數減列。" 2015,3708013000,201155000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃及推動辦公室電腦化作業經費35,013 千元,較上年度減列汰換電腦及網路週邊 設備等經費2,989千元。 2.自然人憑證創新應用服務推廣計畫總經費 390,600千元,分5年辦理,101至103年度 已編列163,100千元,本年度續編第4年經 費50,000千元,與上年度同。 3.行政資訊系統開發及維護處理經費18,934 千元,較上年度減列線上簽核公文管理資 訊系統等經費919千元,增列建置開放資 料集等經費1,487千元,計淨增568千元。 4.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- 內政資訊業務總經費2,030,794千元,分1 0年辦理,95至103年度已編列1,933,586 千元,本年度續編最後1年經費97,208千 元,較上年度減列5,068千元。" 2015,3708019000,690000,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.8.1, 2015,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.9,仍照上年度預算數編列。 2015,6108013700,23852390000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農民保險業務經費23,850,806千元,較上 年度減列補助農民參加農民健康保險經費 68,037千元、農民參加全民健康保險經費 912,862千元及彌補農民健康保險虧損1,6 89,547千元,增列辦理農保健康保險業務 行政作業等經費688千元,計淨減2,669,7 58千元。 2.農民保險監理業務經費1,584千元,較上 年度減列辦理農民健康保險費率精算及財 務評估委託研究案等經費1,531千元。" 2015,6308013500,29629000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 費15,072千元,較上年度減列補助人民團 體辦理各項重要紀念節慶及重要業務活動 等經費4,181千元,增列辦理全國性社會 團體資訊管理系統建置經費4,800千元, 計淨增619千元。 2.健全職業團體組織經費1,431千元,較上 年度減列補助職業團體辦理好人好事代表 表揚活動及輔導團體推展工作等經費2,15 8千元。 3.健全合作社場組織經費4,726千元,較上 年度減列補助合作社(場)擴(發)展業務等 經費995千元。 4.強化合作事業輔導經費8,400千元,較上 年度減列辦理座談會、研討會及展示會等 經費889千元。" 2015,5608112000,214543000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 43,351千元,較上年度減列辦理國家公園 永續論壇等經費3,251千元。 2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 11,117千元,較上年度增列2,191千元, 包括: (1)國家公園生物多樣性地理資訊系統暨 資料庫建置計畫總經費49,338千元,分 8年辦理,97至103年度已編列43,138千 元,本年度續編最後1年經費6,200千元 ,較上年度增列600千元。 (2)辦理智慧生態計畫經費4,917千元,較 上年度增列1,591千元。 3.都會公園管理與維護經費56,186千元,較 上年度增列高雄及台中都會公園公共設施 維護等經費5,585千元。 4.健全國家公園保護區系統之資源調查及經 營管理計畫經費4,535千元,較上年度減 列辦理一般行政及保育研究作業等經費84 4千元。 5.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計 畫經費99,354千元,較上年度增列辦理各 項設施整建維護等經費4,105千元。" 2015,5608113000,308305000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, 2015,5708110100,995026000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費921,135千元,較上年核實減 列人事費12,690千元。 2.基本行政工作維持費43,732千元,較上年 度減列一般行政事務等經費3,687千元。 3.營建資訊系統開發管理與維護經費30,159 千元,較上年度增列2,491千元,包括: (1)辦理營建資訊系統開發管理與維護經 費17,527千元,較上年度增列944千元 。 (2)辦理建築管理智慧化服務計畫經費12, 632千元,較上年度增列1,547千元。" 2015,5708111000,1587549000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 擬審議、規劃管理經費37,913千元,較上 年度淨減18,832千元,包括: (1)研擬國土、區域發展政策與土資場及 營建餘土資訊等經費23,913千元,較上 年度減列研訂都會區域計畫與後續推動 實施機制等經費3,932千元。 (2)新增海岸規劃及資料庫建置計畫總經 費57,000千元,分4年辦理,本年度編 列第1年經費14,000千元。 (3)上年度海岸復育及景觀改善示範計畫 等預算業已編竣,所列28,900千元如數 減列。 2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 建設經費4,825千元,較上年度增列2,078 千元。 3.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開 發經理業輔導管理經費8,438千元,較上 年度減列莫拉克風災徵收土地之用地管理 等經費2,980千元。 4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 作經費35,256千元,較上年度減列1,802 千元,包括: (1)辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維 護、諮詢、操作訓練及系統開發工作等 經費5,461千元,較上年度減列1,597千 元。 (2)智慧綠建築推動方案總經費118,670千 元,分4年辦理,101至103年度已編列8 8,875千元,本年度續編最後1年經費29 ,795千元,較上年度減列205千元。 5.辦理建築師管理與輔導工作計畫經費7,37 0千元,較上年度減列加強建築師管理工 作等經費16千元。 6.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 管理經費17,286千元,較上年度減列5,91 6千元,包括: (1)建築物實施耐震能力評估及補強方案 經費13,920千元,較上年度減列4,989 千元。 (2)推動公寓大廈及社區管理維護等經費3 ,366千元,較上年度減列927千元。 7.推動市區道路管理及辦理公共設施保留地 等經費1,602千元,較上年度減列566千元 。 8.辦理共同管道及建設下水道等業務管理經 費81,833千元,較上年度淨增32,099千元 ,包括: (1)辦理共同管道及建設下水道等業務管 理經費1,833千元,較上年度減列647千 元。 (2)國家地理資訊系統建置及推動十年計 畫-公共設施管線資料管理供應系統計 畫總經費327,649千元,分10年辦理,9 5至103年度已編列247,649千元,本年 度續編最後1年經費80,000千元,較上 年度增列32,746千元。 9.辦理振興建築投資業措施減輕購屋者利息 負擔經費5,592千元,較上年度減列1,378 ,010千元,包括: (1)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 息補貼1,353千元,較上年度減列220千 元。 (2)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 人負擔之利息差額415千元,較上年度 減列204千元。 (3)辦理莫拉克颱風受災戶住宅補貼方案3 ,824千元,較上年度減列675千元。 (4)上年度辦理振興建築投資業措施利息 補貼預算業已編竣,所列139,034千元 如數減列。 (5)上年度辦理三三三安家專案青年購屋 貸款利息補貼預算業已編竣,所列43,5 25千元如數減列。 (6)上年度辦理健全房地產市場措施購屋 貸款利息補貼預算業已編竣,所列1,19 4,352千元如數減列。 10.辦理都市計畫與營建行政經費23,578千 元,較上年度減列委託辦理臺灣省重要都 會區環境地質資料庫建置計畫等經費2,26 2千元。 11.城鎮風貌型塑整體計畫-城鎮風貌型塑計 畫總經費7,000,000千元,分4年辦理,10 2及103年度已編列2,165,405千元,本年 度續編第3年經費1,363,856千元,較上年 度增列603,782千元。" 2015,5708112100,300004000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費102,687千元,較上年度核實 減列人事費1,500千元。 2.基本行政工作維持費9,829千元,較上年 度增列資訊設備等經費64千元。 3.城鄉發展經費6,839千元,較上年度減列 辦理都會區域及特定區域相關課題研擬作 業等經費3,330千元。 4.區域規劃經費18,110千元,較上年度減列 花東地區永續發展策略計畫及相關行政作 業經費1,425千元。 5.國家重要濕地保育計畫總經費752,200千 元,分6年辦理,100至103年度已編列273 ,524千元,本年度續編第5年經費107,492 千元,較上年度增列37,801千元。 6.國家地理資訊系統建置及推動十年計畫- 土地使用分區及國土規劃資料庫建置與擴 充總經費67,706千元,分10年辦理,95至 103年度已編列57,006千元,本年度續編 最後1年經費10,700千元,較上年度增列1 ,124千元。 7.都市計畫書圖重製暨整合應用計畫總經費 252,140千元,分5年辦理,103年度已編 列46,201千元,本年度續編第2年經費44, 347千元,較上年度減列1,854千元。" 2015,5708119000,0,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.6.1, 2015,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.7,仍照上年度預算數編列。 2015,5808115500,6973821000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.市區道路建設發展及研究考核經費10,716 千元,較上年度減列3,785千元。 2.城鎮風貌型塑整體計畫-市區道路人本環 境建設計畫總經費5,600,000千元,分4年 辦理,102及103年度已編列2,840,758千 元,本年度續編第3年經費1,066,900千元 ,較上年度減列636,458千元。 3.歸墊航港建設基金墊付興建重陽大橋、永 福橋及福和橋之銀行貸款本息8,550千元 ,與上年度同。 4.新增104至107年度生活圈道路交通系統建 設計畫(市區道路)總經費30,000,000千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年經費5,88 7,655千元。 5.上年度辦理98至103年度生活圈道路交通 系統建設計畫(市區道路)預算業已編竣, 所列6,253,096千元如數減列。" 2015,7108114000,11448912000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動下水道工程作業經費4,633千元,較 上年度減列房屋建築養護等費用1,636千 元。 2.新增污水下水道第五期建設計畫總經費14 7,834,000千元,分6年辦理,本年度編列 第1年經費11,444,279千元。 3.上年度辦理污水下水道第四期建設計畫預 算業已編竣,所列11,369,903千元如數減 列。" 2015,3708210100,15407330000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,民政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,336,788千元,較上年度核 實減列人事費27,872千元,增列一般警察 人員特種考試錄取人員健保補助費等17,0 30千元,計淨減10,842千元。 2.基本行政工作維持費70,542千元,較上年 度減列各項專業訓練講習及公文郵資等經 費4,808千元,增列辦理臺灣地區犯罪被 害調查、空調系統及各項設施維護等經費 8,646千元,計淨增3,838千元。" 2015,3708211000,821152000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,民政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化警備應變措施、社會治安維護及國際 警察合作經費117,506千元,較上年度減 列運用民力協助社會治安維護調查工作等 經費3,682千元,增列第14任總統副總統 及第9屆立法委員選舉治安維護專案期前 整備工作、執行擴大臨檢及勤務督導工作 等經費18,785千元,計淨增15,103千元。 2.交通安全維護及交通秩序規劃經費9,619 千元,較上年度減列辦理各項專業講習班 及兵役替代役交通助理人員專業訓練等經 費1,442千元。 3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 經費248,834千元,較上年度減列警察人 員因公傷殘死亡慰問金、執行警察紀律案 件探訪及調查工作等經費7,652千元,增 列警察人員危勞職務降齡命令退休特別給 付金、辦理人事人員講習及法令彙編等經 費1,359千元,計淨減6,293千元。 4.強化警用裝備、車輛等後勤業務經費192, 195千元,較上年度減列員警服裝、公務 車輛油料及養護費等3,039千元,增列員 警射擊訓練用子彈等經費15,621千元,計 淨增12,582千元。 5.強化警政婦幼安全及推動社區治安業務經 費66,319千元,較上年度減列推動社區治 安計畫及民防團隊協勤運作等經費5,157 千元,增列辦理警政婦幼安全教育訓練及 委託研究等經費1,837千元,計淨減3,320 千元。 6.警察業務管理經費14,705千元,較上年度 減列各警察機關勤務執行督考等經費978 千元,增列分攤內政部1996服務專線、拍 製警政宣導短片等經費824千元,計淨減1 54千元。 7.加強警察教育訓練業務經費91,549千元, 較上年度減列提升員警體適能相關活動及 柔道場地各項常訓設備等經費8,164千元 ,增列台東綜合體技館設施經費、世界警 消運動會選手及工作人員旅費等11,499千 元,計淨增3,335千元。 8.電子處理警政資料經費80,425千元,較上 年度減列警政雲端運算發展計畫所需數據 通訊費及強化警政網路安全管理租用方案 等經費73,228千元,增列資安鑑識調查專 業人才培訓等經費3,592千元,計淨減69, 636千元。" 2015,3708211200,307083000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,民政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.警察通訊所辦理有線及無線電訊電路工作 經費146,428千元,較上年度淨增39,702 千元,包括: (1)基本行政工作維持與有線及無線電訊 業務工作經費85,028千元,較上年度減 列數據通訊、鐵塔機具養護、汰購工程 車8輛及公務機車12輛等經費34,617千 元,增列網路電話閘道器、微波通信系 統備用模組及警政發展方案(第2期) -充實警用車輛計畫汰換工程車4輛等 經費12,919千元,計淨減21,698千元。 (2)新增警政發展方案(第2期)-提升警 用通訊系統效能計畫總經費268,110千 元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 61,400千元。 2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 及零組件製造業務經費9,871千元,較上 年度減列數據通訊、房屋建築養護及汰換 輪胎平衡機等經費1,604千元,增列變電 室及監視系統設施養護、械彈庫房安全警 報系統及警政發展方案(第2期)-充實 警用車輛計畫汰換工程車1輛等經費3,978 千元,計淨增2,374千元。 3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 經費69,676千元,較上年度減列水電費、 員警服裝、總臺大樓整修工程及汰換通訊 車1輛等經費16,296千元,增列路況及新 聞編播系統維護、汰換火炎山發射站調頻 發射機及音樂資料庫系統等經費15,900千 元,計淨減396千元。 4.民防指揮管制所辦理防情管制業務及通信 設施工作經費14,222千元,較上年度減列 資訊設備維護費、汰換防火牆及個人電腦 等經費2,597千元,增列個人電腦15台及 警政發展方案(第2期)-充實警用車輛 計畫汰換勤務車2輛等經費4,020千元,計 淨增1,423千元。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費41 ,971千元,較上年度減列員警服裝、汰換 巡邏車及機車等22輛、宜蘭分駐所及知本 派出所整修工程等經費16,368千元,增列 酒精測定器及無線電機設施保養維護、警 政發展方案(第2期)-充實警用車輛計 畫汰換大型警備車1輛及勤務車1輛等經費 8,346千元,計淨減8,022千元。 6.高雄港務警察總隊辦理高雄港區治安維護 工作經費8,075千元,較上年度減列員警 服裝、退休退職人員三節慰問金及未經銓 敘退休人員優惠存款利息差額補貼等經費 858千元,增列赴美國洛杉磯港警局訪問 等經費318千元,計淨減540千元。 7.臺中港務警察總隊辦理臺中港及麥寮工業 專用港港區治安維護工作經費6,327千元 ,較上年度減列員警服裝及偵防車3輛等 經費2,487千元,增列汰換伺服器主機及 漁港中隊外牆屋簷整建工程等經費717千 元,計淨減1,770千元。 8.基隆港務警察總隊辦理基隆港區治安維護 工作經費5,299千元,較上年度減列員警 服裝及健康檢查費等145千元,增列值班 費8千元,計淨減137千元。 9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港及和平工業 專用港港區治安維護工作經費5,214千元 ,較上年度減列環境佈置及汰換個人電腦 等經費772千元,增列健康檢查費及警政 發展方案(第2期)-充實警用車輛計畫 汰換巡邏車1輛等經費1,384千元,計淨增 612千元。" 2015,3708211300,656880000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,民政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.保安警察第一總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費219,121千元 ,較上年度減列土地租金、汰換大型警備 車1輛、勤務車1輛及行政大樓頂樓防水整 修工程等經費36,625千元,增列網際網路 費、室內靶場地下室空調系統及警政發展 方案(第2期)-充實警用車輛計畫汰換 勤務車1輛、大型警備車14輛、通訊車1輛 、鐵網拖車3輛、公務機車6輛等經費84,2 65千元,計淨增47,640千元。 2.保安警察第二總隊刑事警察大隊辦理查緝 盜版、仿冒及保護智慧財產權業務經費26 ,548千元,較上年度減列廳舍租金、環境 佈置及汰購偵防車1輛、小型警備車3輛等 經費11,634千元,增列汰換個人電腦及駐 地電話小總機系統設備等經費2,484千元 ,計淨減9,150千元。 3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 經費55,466千元,較上年度減列汰換大型 警備車2輛、小型警備車1輛、檢查儀碘化 鈉感測子及鈷60射源等經費26,615千元, 增列汰換個人電腦及警政發展方案(第2 期)-充實警用車輛計畫汰換大型警備車 1輛、偵防車2輛等經費14,286千元,計淨 減12,329千元。 4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費55,603千元, 較上年度減列車輛養護費、汰換大型警備 車1輛及和平樓網路線整修工程等經費10, 194千元,增列親仁新村報廢眷舍拆除費 用、警政發展方案(第2期)-充實警用 車輛計畫汰換大型警備車4輛、通訊車1輛 、勤務車1輛、巡邏機車1輛及和平、信義 樓廳舍整修工程等經費30,098千元,計淨 增19,904千元。 5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費51,747千元, 較上年度減列車輛養護費、汰換勤務車3 輛、大型警備車4輛及仁武營區化糞池暨 排水溝更新工程等經費30,854千元,增列 汰換個人電腦、仁武營區整修工程及警政 發展方案(第2期)-充實警用車輛計畫 汰換大型警備車1輛、小型警備車2輛、勤 務車1輛等經費19,496千元,計淨減11,35 8千元。 6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 及中央憲政機關駐衛業務等經費178,074 千元,較上年度減列忠勇樓防漏整修工程 、汰換偵防車1輛及巡邏機車5輛等經費16 ,301千元,增列廳舍遷建計畫工程尾款及 警政發展方案(第2期)-充實警用車輛 計畫汰換大型警備車1輛、偵防車5輛、勤 務車1輛、小型警備車1輛、巡邏機車3輛 等經費84,335千元,計淨增68,034千元。 7.保安警察第七總隊辦理維護派駐機關安全 執行專責任務等經費70,321千元,較上年 度減列辦公廳舍租金及汰換吉普式巡邏車 1輛、巡邏機車9輛、高性能吉普式巡邏車 3輛、偵防車1輛等經費22,426千元,增列 刑事辦案偵訊室整修工程及警政發展方案 (第2期)-充實警用車輛計畫汰換勤務 車2輛、偵防車6輛、吉普式巡邏車2輛、 巡邏車7輛、巡邏機車2輛等經費19,812千 元,計淨減2,614千元。" 2015,3708211400,268434000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,民政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費28,295千元,較上年 度減列值班費及文康活動費等6,069千元 。 2.維持交通秩序及安全經費240,139千元, 較上年度淨減52,236千元,包括: (1)交通秩序及安全工作經費183,328千元 ,較上年度減列水電費、車輛油料及養 護費等49,688千元,增列處理道路交通 安全人員獎勵金及靶場土地租金等經費 30,026千元,計淨減19,662千元。 (2)新增辦理警政發展方案(第2期)-充 實警用車輛計畫汰換偵防車8輛、勤務 車3輛及小型警備車1輛等經費7,650千 元。 (3)新增辦理辦公廳舍耐震補強工程、汰 換雷射測速照相系統及雷射測速器等經 費49,161千元。 (4)上年度辦理辦公廳舍整修工程、勤務 指揮中心管理資訊系統更新擴充案及汰 換偵防車等預算業已編竣,所列89,385 千元如數減列。" 2015,3708211500,614489000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,民政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持經費90,978千元,較上 年度減列環境佈置及各項雜支等經費12,7 52千元。 2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費48,045千 元,較上年度減列去氧核醣核酸鑑識血清 及血型鑑識耗材等經費7,426千元,增列 犯罪資料分析平臺維護等經費1,559千元 ,計淨減5,867千元。 3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費6, 387千元,較上年度減列派駐馬來西亞等5 處聯絡官川裝費等4,360千元,增列參加 中日合作緝毒會議、出訪印尼及馬來西亞 並視察聯絡官旅費等248千元,計淨減4,1 12千元。 4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費12,9 63千元,較上年度減列鑑識中心各項鑑驗 器材、儀器及槍彈比對器材維護等經費3, 662千元,增列辦理鑑識科技量能精進暨 服務躍升計畫等經費4,160千元,計淨增4 98千元。 5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 188,678千元,較上年度減列調閱通聯費 、辦案工作費及尿液檢驗費等37,386千元 ,增列165反詐騙及提升民眾反詐騙意識 宣導活動、第14任總統副總統暨第9屆立 法委員選舉治安維護期前整備工作等經費 2,101千元,計淨減35,285千元。 6.辦理刑事偵防綜合業務經費92,728千元, 較上年度減列資訊安全暨個人資訊管理制 度導入服務等經費27,096千元,增列受損 檔案修復建檔等經費3,349千元,計淨減2 3,747千元。 7.充實刑事警察設備經費174,710千元,較 上年度淨減33,973千元,包括: (1)購置刑事、鑑識偵防器材及辦公事務 設備等經費18,735千元,較上年度增列 4,802千元。 (2)新增辦理警政發展方案(第2期)-充 實警用車輛計畫汰換偵防車8輛、勤務 車3輛及特種警備車2輛等經費11,270千 元。 (3)新增辦理警政發展方案(第2期)-精 進鑑識及防爆設備計畫總經費72,270千 元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 36,470千元。 (4)新增辦理警政發展方案(第2期)-通 訊監察系統建置計畫總經費245,151千 元,分3年辦理,本年度編列第1年經費 57,300千元,其中本科目項下編列設備 及投資56,400千元。 (5)新增辦理警政指紋電腦子系統設備更 新案計畫總經費125,350千元,分2年辦 理,本年度編列第1年經費22,700千元 。 (6)新增汰換個人電腦58台、室外高壓變 電站遷移至室內電力工程、建置驗證大 量資料分析技術與過濾機制平臺、網路 犯罪偵查封包分析、165網路報案及筆 錄系統等經費15,635千元。 (7)新增購置場發射掃描式電子顯微鏡及X 射線能譜分析儀13,500千元。 (8)上年度辦理厚植鑑識暨防爆能量計畫 、充實科技犯罪偵防設備計畫、建置社 群網路偵查暨鑑識技術實驗平臺、毒品 犯罪資料資訊系統、建置使用WIFI手持 式行動裝置定位系統、汰換大型警備車 1輛及偵防機車5輛等預算業已編竣,所 列194,750千元如數減列。" 2015,3708211600,1605022000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,民政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政及教務工作維持費65,542千元, 較上年度減列學生寢室瓦斯費及電腦設備 維護等經費4,811千元。 2.基本教學訓輔工作經費99,570千元,較上 年度淨減4,580千元,包括: (1)辦理教學訓輔工作經費78,656千元, 較上年度減列學生體康活動費及駐地修 繕等經費12,182千元,增列學術論文比 賽、專書研讀及心理諮商等經費1,088 千元,計淨減11,094千元。 (2)新增圖書館、樂育樓餐廳及經國樓電 梯更新工程、汰換伺服器及監視系統主 機等經費20,914千元。 (3)上年度辦理改善情境中心道路安全工 程、汰換個人電腦及國際會議廳麥克風 等預算業已編竣,所列14,400千元如數 減列。 3.學生公費1,427,910千元,較上年度減列 學生服裝、實習手冊及指導費等13,252千 元,增列學生生活津貼及相關訓練費等14 9,363千元,計淨增136,111千元。 4.辦理招生考試工作經費12,000千元,與上 年度同。" 2015,3708219000,0,土地購置,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.3.8.1, 2015,3708219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,民政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 2015,3708410100,544065000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費524,383千元,較上年度減列 教師舊制年資退撫等經費4,838千元。 2.基本行政工作維持費19,682千元,較上年 度減列行政管理資訊系統維護及房屋建築 養護等經費850千元。" 2015,3708410200,475563000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務行政及警察博物館工作維持經費7,31 8千元,較上年度增列辦理系所自我評鑑 等經費325千元。 2.教學訓輔基本工作維持經費97,149千元, 較上年度減列充實教學設備及善用鑑識科 技提昇偵防效能計畫等經費34,330千元。 3.出國研究及出席國際會議經費305千元, 較上年度減列刑事鑑識教學研究出國培訓 計畫等經費172千元。 4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 經費34,677千元,較上年度減列體技教學 訓練等經費1,144千元。 5.員警升(在)職暨特考班教育訓練及生活 管理經費59,548千元,較上年度減列辦理 參加警察特考及格人員訓練班所需生活津 貼及相關訓練等經費12,257千元。 6.學生公費267,717千元,較上年度減列大 學部學生生活津貼等經費3,375千元。 7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費1,06 9千元,較上年度增列辦理外界委託鑑定 刑事案件等經費5千元。 8.辦理招生考試工作經費7,780千元,較上 年度減列試務經費156千元。" 2015,3708419000,491083000,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,民政支出,7.4.3.1, 2015,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3708510100,483327000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費423,972千元,較上年度減列 消防人員因公傷殘及死亡慰問金等1,500 千元,增列員工薪俸晉級差額等經費345 千元,計淨減1,155千元。 2.基本行政工作維持費59,355千元,較上年 度減列購置辦公應勤設備等經費765千元 。" 2015,3708511000,733097000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強災害管理工作經費155,428千元,較 上年度淨增53,720千元,包括: (1)辦理各類災害預防、防災、逃生媒體 宣導等經費25,206千元,較上年度減列 中央災害應變中心中部備援中心維運等 經費10,685千元。 (2)災害防救深耕第2期計畫總經費436,79 0千元,分4年辦理,103年度已編列65, 817千元,本年度續編第2年經費130,22 2千元,較上年度增列64,405千元。 2.加強火災預防與危險物品管理工作經費10 4,344千元,較上年度淨減2,585千元,包 括: (1)辦理各級消防機關消防安全檢查人員 專業講習及購置火災現場勘查鑑定儀器 設備等經費24,599千元,較上年度減列 補助地方政府辦理居家燃氣熱水器具一 氧化碳發生潛勢遷移更換等經費3,731 千元,增列辦理整合提升火災預防管理 及火災調查資訊系統等經費4,401千元 ,計淨增670千元。 (2)辦理液化石油氣新出廠容器及一般爆 竹煙火登錄、型式認可、個別認可及合 格標示印製核發等經費69,805千元,較 上年度減列3,195千元。 (3)液化石油氣容器(含容器閥)汰換補助 計畫總經費19,940千元,分2年辦理,1 03年度已編列10,000千元,本年度續編 最後1年經費9,940千元,較上年度減列 60千元。 3.加強救災救護工作經費103,148千元,較 上年度減列16,575千元,包括: (1)辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓 練及購置災害搶救、救護裝備等經費58 ,274千元,較上年度減列充實救災救護 裝備及辦理各級救護技術員訓練等經費 11,430千元。 (2)充實民間救難團體及救難志願組織裝 備器材計畫總經費586,714千元,分年 辦理,97至103年度已編列514,850千元 ,本年度續編44,874千元,較上年度減 列5,145千元。 4.加強防救災資通訊工作經費252,085千元 ,較上年度淨增22,649千元,包括: (1)辦理防救災資通訊系統、衛星及微波 通訊系統維護等經費151,531千元,較 上年度減列辦理全國消防資訊系統及電 腦暨印表機設備維護等經費15,074千元 。 (2)防救災雲端計畫總經費400,000千元, 分5年辦理,101至103年度已編列222,4 45千元,本年度續編第4年經費46,320 千元,較上年度增列15,638千元。 (3)緊急、災害通報專用無線電通訊系統 第2階段建置計畫總經費86,383千元, 分2年辦理,103年度已編列32,149千元 ,本年度續編最後1年經費54,234千元 ,較上年度增列22,085千元。 5.加強消防訓練中心工作經費96,282千元, 較上年度淨增8,770千元,包括: (1)辦理消防役訓練、擴大消防及義消人 員實火專業訓練等經費73,789千元,較 上年度減列水電及辦理各項消防專業在 職教育訓練等經費13,723千元。 (2)新增消防署訓練中心充實建置計畫總 經費914,129千元,分6年辦理,本年度 編列第1年經費22,493千元。 6.加強特種搜救工作經費21,810千元,較上 年度減列購置特種災害搶救裝備器材及搜 救訓練等經費4,702千元。" 2015,3708512000,284944000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基隆港務消防業務61,814千元,較上年度 核實減列人事費等692千元。 2.臺中港務消防業務67,627千元,較上年度 核實減列人事費等70千元。 3.高雄港務消防業務86,691千元,較上年度 減列技工1人退職金等2,091千元。 4.花蓮港務消防業務68,812千元,較上年度 核實減列人事費等731千元。" 2015,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3708550100,185271000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費181,581千元,較上年度核實 減列人事費4,140千元。 2.基本行政工作維持費3,690千元,較上年 度減列水電及通訊等經費287千元。" 2015,3708551000,5566871000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.徵兵處理經費257,325千元,較上年度減 列辦理徵兵檢查業務經費231千元。 2.役政人員培訓計畫經費563千元,較上年 度減列辦理役政及替代役業務人員訓練、 講習等經費100千元。 3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 救助經費178,691千元,較上年度減列常 備役役男暨其家屬生活扶慰助及軍人公墓 整修建工程等經費33,723千元。 4.兵役宣導工作經費1,870千元,與上年度 同。 5.後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集 演習經費300千元,與上年度同。 6.辦理替代役工作經費5,128,122千元,較 上年度減列替代役役男薪給及保險等經費 104,858千元。" 2015,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 2015,3708580100,3168678000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,146,988千元,較上年度增 列職員19人之人事費、移民特考人員訓練 津貼及保險費等87,261千元。 2.基本行政工作維持費21,690千元,較上年 度減列員工教育訓練費、文康活動費及替 代役訓練等經費2,376千元。" 2015,3708581100,832098000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貫徹執行入出國及移民政策經費177,420 千元,較上年度減列31,675千元,包括: (1)辦理入出國及移民行政業務經費177,4 20千元,較上年度減列油料費等1,971 千元。 (2)上年度移民發展及工程建設計畫,本 年度暫緩編列,所列29,704千元如數減 列。 2.辦理海外事務及人流管理工作經費43,977 千元,較上年度增列駐外人員業務費等3, 654千元。 3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 費422,736千元,較上年度淨增115,040千 元,包括: (1)個人生物特徵識別資料蒐集管理及運 用建置計畫總經費176,582千元,分5年 辦理,100至103年度已編列131,015千 元,本年度續編最後1年經費45,567千 元,較上年度減列34,933千元。 (2)入出國移民管理資訊系統維運經費269 ,704千元,較上年度增列資訊系統軟硬 體維護、電腦耗材、掃描建檔及系統問 題諮詢服務等經費77,508千元。 (3)推動新住民資訊素養教育計畫總經費9 3,639千元,分3年辦理,102及103年度 已編列68,444千元,本年度續編最後1 年經費25,195千元,較上年度減列9,80 5千元。 (4)新增移民資訊雲端服務發展計畫總經 費389,000千元,分3年辦理,本年度編 列第1年經費82,270千元。 4.移民輔導人口販運防制及居留定居管理經 費46,142千元,較上年度淨減500,778千 元,包括: (1)辦理移民政策、移民輔導、移民機構 管理及定居、居留業務等經費19,707千 元,較上年度減列補助外籍配偶照顧輔 導基金等經費332,287千元。 (2)辦理防制人口販運各項工作等經費26, 435千元,較上年度增列高雄庇護所開 辦管理服務等經費2,325千元。 (3)上年度防制人口販運執行計畫-南部收 容所及被害人庇護安置處所興建工程計 畫預算業已編竣,所列170,816千元如 數減列。 5.加強入出國及移民管理規劃經費3,462千 元,較上年度減列辦理兩岸交流衍生事務 具體個案及聯審會作業等經費24千元。 6.違反入出國及移民相關法規之調查處理經 費58,979千元,較上年度淨增33,429千元 ,包括: (1)執行國境內面談、聯絡調查及外來人 口訪查等經費11,835千元,較上年度減 列辦公事務及購置行動電話測向定位系 統等經費8,405千元。 (2)臺中辦公廳舍興建工程計畫總經費152 ,345千元,分4年辦理,102至103年度 已編列8,082千元,本年度續編第3年經 費47,144千元,較上年度增列41,834千 元。 7.執行國境管理及查驗許可經費8,584千元 ,較上年度減列出差旅費及面談留置作業 等經費1,343千元。 8.外來人口收容管理及遣返業務經費42,058 千元,較上年度增列高雄收容所開辦及伙 食等經費2,367千元。 9.執行移民服務及入出國管理經費28,740千 元,較上年度增列辦理陸客來臺審查作業 及彰化縣服務站辦公廳舍搬遷整修工程等 經費13,943千元。" 2015,3708589000,1770000,交通及運輸設備,內政部主管,入出國及移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, 2015,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,入出國及移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5208610100,83460000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費77,035千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費375千元。 2.基本行政工作維持費6,425千元,較上年 度減列一般事務等經費1,346千元。" 2015,5208615500,360114000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費9,670千元,較上年度減列 全人關懷生活環境科技計畫經費768千元 。 2.安全防災經費39,134千元,較上年度減列 防火安全設計及工程技術精進研發中程計 畫、都市與建築安全減災及調適科技發展 中程計畫、防火實驗中心試驗服務計畫、 鋼骨鋼筋混凝土構造火害及耐火性能設計 研究計畫等經費40,867千元,增列建築防 火安全工程創新科技及應用研發計畫等經 費34,515千元,計淨減6,352千元。 3.工程技術經費52,411千元,較上年度減列 建築先進技術創新開發與推廣應用計畫、 開放式建築創新應用科技計畫及風雨風洞 實驗室試驗服務計畫等經費48,569千元, 增列建築技術多元創新與推廣應用精進計 畫、建築資訊整合分享與應用研發推廣計 畫及材料實驗中心試驗服務計畫等經費45 ,164千元,計淨減3,405千元。 4.環境控制經費258,899千元,較上年度淨 減5,808千元,包括: (1)智慧綠建築推動方案總經費746,949千 元,分4年辦理,101至103年度已編列5 66,576千元,本年度續編最後1年經費1 80,373千元,較上年度減列2,941千元 。 (2)性能實驗中心試驗服務計畫6,601千元 ,較上年度增列1,276千元。 (3)新增創新低碳綠建築環境科技計畫及 智慧化環境科技發展推廣計畫等經費71 ,925千元。 (4)上年度永續綠建築與節能減碳科技中 程個案計畫及智慧化居住空間產業發展 推廣計畫預算業已編竣,所列76,068千 元如數減列。" 2015,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 2015,3708650100,391217000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費353,137千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費38,080千元,較上年 度減列電腦暨週邊設備等經費397千元, 增列勤務第二大隊辦公廳舍所需通訊及房 屋建築養護等經費7,655千元,計淨增7,2 58千元。" 2015,3708651000,2021124000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航務、機務及飛安經費2,006,774千元, 較上年度淨增959,165千元,包括: (1)航空類用油、辦理飛行人員學科訓練 及空勤機組人員團體保險等經費46,843 千元,較上年度減列辦理勤務第二大隊 清泉崗機場臨時駐地暨棚廠租金及直升 機暨救災救護裝備器材維修等經費500, 766千元。 (2)黑鷹直升機種子人員訓練暨初次航材 籌補計畫總經費6,672,000千元,分6年 辦理,103年度已編列500,000千元,本 年度續編第2年經費967,013千元,較上 年度增列467,013千元。 (3)新增飛機維護計畫總經費6,458,840千 元,分5年辦理,本年度編列第1年經費 992,918千元。 2.勤務指揮工作經費14,350千元,較上年度 減列更新伺服主機暨網路設備及總隊部資 安監控中心系統年度保固維運等經費514 千元。" 2015,3708659000,1350000,營建工程,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, 2015,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3911010100,7827375000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,458,901千元,較上年度核 實減列駐外單位人事費68,511千元。 2.基本行政工作維持費144,229千元,較上 年度增列水電費、房屋建築養護費、設施 及機械設備養護費等6,443千元。 3.檔案及資訊處理214,311千元,較上年度 增列建置異地備援、系統開發與硬體設備 擴充、汰購資訊設備及強化資訊安全專案 經費等103,444千元。 4.北美事務協調委員會事務管理2,763千元 ,較上年度減列通訊費及一般事務費等33 5千元。 5.桃園國際機場接待室基本行政維持7,171 千元,較上年度減列一般事務費等104千 元。" 2015,3911011000,266476000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,8.1.2.1, 2015,3911011300,3248763000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維持費3,041, 616千元,較上年度減列通訊費、保險費 及一般事務費等110,664千元。 2.駐外經濟單位基本行政工作維持費68,580 千元,較上年度減列其他業務租金及一般 事務費等25,480千元。 3.駐外教育單位基本行政工作維持費31,320 千元,較上年度減列一般事務費等2,369 千元。 4.駐外觀光單位基本行政工作維持費26,234 千元,較上年度減列通訊費及一般事務費 等7,685千元。 5.駐外僑務單位基本行政工作維持費15,828 千元,較上年度減列一般事務費等250千 元。 6.駐外科技單位基本行政工作維持費21,740 千元,較上年度減列一般事務費等2,415 千元。 7.駐外文化中心基本行政工作維持費38,282 千元,較上年度減列其他業務租金等11,5 09千元。 8.駐外原子能科學發展業務基本行政工作維 持費1,709千元,較上年度減列一般事務 費及國外旅費等190千元。 9.駐外金融單位基本行政工作維持費3,454 千元,較上年度減列國外旅費384千元。 10.上年度駐外醫療衛生推廣業務基本行政 工作維持費,自104年度起改由外交部統 籌編列,所列2,945千元如數減列。" 2015,3911011400,1630626000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與國際組織活動307,791千元,較上年 度減列世界貿易組織(WTO)年費及參與亞 太經濟合作(APEC)會議與活動等經費57,4 47千元。 2.協助各種國際交流808,793千元,較上年 度減列2,805千元,包括: (1)學術交流165,679千元,較上年度增列 辦理對美學術界交流活動等經費245千 元。 (2)文化交流107,810千元,較上年度減列 歐洲地區及拉丁美洲暨加勒比海地區文 化外交等經費17,735千元。 (3)經貿外交213,176千元,較上年度增列 鼓勵業者前往邦交國投資補助等經費1, 778千元。 (4)其他國際交流活動322,128千元,較上 年度增列推動臺美合作專案等經費12,9 07千元。 3.出國訪問117,379千元,較上年度減列國 外旅費11,450千元。 4.訪賓接待396,663千元,較上年度增列北 美地區外賓訪華接待等經費22,304千元。" 2015,3911011500,8469482000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外技術服務1,213,388千元,較上年度 增列辦理拉丁美洲及加勒比海地區技術服 務計畫與友邦及友好國家專業華語教師派 遣計畫等經費142,330千元。 2.加強雙邊及多邊合作7,256,094千元,較 上年度減列非洲地區雙邊合作計畫等經費 125,564千元。" 2015,3911016100,141723000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,8.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對國際之關懷救助及重建135,795千元, 較上年度減列對國際間重大災變援助經費 47,427千元。 2.旅外國人急難救助5,928千元,較上年度 減列對國人旅外遭緊急危難之協助經費38 0千元。" 2015,3911019000,465011000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.7.1, 2015,3911019800,90000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.8,仍照上年度預算數編列。 2015,391101A000,500758000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.9, 2015,3911100100,266053000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費230,342千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,335千元。 2.基本行政工作維持費35,711千元,較上年 度增列購置資訊系統軟硬體等經費5,799 千元。" 2015,3911101000,1137998000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費62,953千元,較上年 度增列簽證管理系統應用軟體改版等經費 14,677千元。 2.印刷及製作護照977,077千元,較上年度 減列晶片護照製發設備等經費19,882千元 。 3.印製申請證照表件及須知21,944千元,較 上年度減列印製護照申請書等經費228千 元。 4.加強領務服務工作61,538千元,較上年度 減列為民服務政策宣導等經費1,437千元 。 5.領務電信傳遞8,887千元,較上年度減列 通訊費296千元。 6.領務分支機構工作維持費5,599千元,較 上年度增列業務費等56千元。" 2015,3911109000,2090000,交通及運輸設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, 2015,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3911200100,73139000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費54,826千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費18,313千元,較上年 度減列一般事務費與房屋建築養護費等86 5千元。" 2015,3911201000,22261000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, 2015,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 2015,4614010100,815096000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費271,923千元,較上年度核實 減列人事費8,068千元。 2.基本行政工作維持費543,173千元,較上 年度增列支援勤務及維護管理等經費233, 677千元。" 2015,4614011000,192860000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.戰略規劃及國防評估作業費75,804千元, 較上年度增列作戰研究模式軟體服務暨技 術支援等經費8,436千元。 2.國防資源管理作業費70,597千元,較上年 度增列工業合作會報等經費38,265千元。 3.法務及督考作業費46,459千元,較上年度 增列督察作業費等2,544千元。" 2015,4614019000,0,交通及運輸設備,國防部主管,國防部,一般建築及設備,國防支出,9.1.3.1, 2015,5214011000,47025000,無細項,國防部主管,國防部,一般科學研究,科學支出,9.1.4,"本年度預算數47,025千元,係新增辦理國防 科技學術合作計畫經費。" 2015,5214012000,103438000,無細項,國防部主管,國防部,科技專案,科學支出,9.1.5,"本年度預算數103,438千元,係新增辦理軍 民通用之氮化鎵功率模組產業及應用生根計 畫經費。" 2015,4614020100,3501330000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部918,969千元。 (2)海軍司令部377,910千元。 (3)空軍司令部419,914千元。 (4)後備指揮部251,533千元。 (5)憲兵指揮部76,100千元。 (6)政治作戰局413,270千元。 (7)軍備局86,115千元。 (8)主計局132,073千元。 (9)軍醫局393,066千元。 (10)國防大學26,473千元。 (11)中正國防幹部預備學校3,683千元。 (12)參謀本部204,143千元。 (13)防空飛彈指揮部49,123千元。 (14)軍事情報局27,513千元。 (15)電訊發展室84,931千元。 (16)資電作戰指揮部21,519千元。 (17)軍法單位14,995千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)人事行政經費337,650千元,較上年度 增列人才招募及軍墓整修等經費48,943 千元。 (2)情報及測量作業經費261,852千元,較 上年度增列偽裝整備維護等經費13,494 千元。 (3)軍法及法制作業經費26,110千元,較 上年度減列法律服務等經費3,627千元 。 (4)採購及外購軍品作業費經費183,337千 元,較上年度增列軍品運輸作業等經費 945千元。 (5)史政作業經費10,971千元,較上年度 減列軍史展覽等經費254千元。 (6)計畫管理作業經費10,648千元,較上 年度減列計畫管理及編裝作業等經費1, 202千元。 (7)效益評估作業經費1,744千元,較上年 度增列成本效益分析等經費416千元。 (8)官兵權益保障作業經費5,548千元,較 上年度減列法律服務等經費26千元。 (9)研考作業經費2,216千元,較上年度減 列專案督考等經費18千元。 (10)主計作業經費52,679千元,較上年度 減列財務管理等經費2,530千元。 (11)行政事務經費1,446,022千元,較上 年度減列行政勤務等經費7,748千元。 (12)其他作業經費86,959千元,較上年度 減列專案慰問等經費6,329千元。 (13)國會連絡作業經費3,030千元,較上 年度減列國會行政等經費345千元。 (14)案管作業經費29,884千元,較上年度 增列文案卷管理等經費83千元。 (15)督察作業經費38,066千元,較上年度 減列專案督考等經費3,734千元。 (16)政戰綜合作業經費536,277千元,較 上年度增列政戰綜合作業等經費10,381 千元。 (17)軍事醫療作業經費417,945千元,較 上年度增列軍陣醫學等經費64,308千元 。 (18)軍眷服務經費50,392千元,較上年度 減列眷舍修繕工程等經費10,964千元。" 2015,4614020200,903676000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政管理經費728,579千元,較上年度減 列購置多重顯示器等經費80,730千元。 2.情報教育訓練經費40,946千元,較上年度 增列特勤訓練等經費2,576千元。 3.情報建築及設備經費134,151千元,較上 年度增列購置警備車輛等經費23,380千元 。" 2015,4614021200,7136778000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部1,214,504千元。 (2)海軍司令部373,497千元。 (3)空軍司令部3,552,337千元。 (4)後備指揮部598,657千元。 (5)憲兵指揮部61,362千元。 (6)政治作戰局7,498千元。 (7)軍備局13,563千元。 (8)主計局43,584千元。 (9)軍醫局52,395千元。 (10)國防大學205,689千元。 (11)中正國防幹部預備學校34,125千元。 (12)參謀本部925,663千元。 (13)防空飛彈指揮部35,305千元。 (14)軍事情報局8,033千元。 (15)電訊發展室3,978千元。 (16)資電作戰指揮部6,134千元。 (17)軍法單位454千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)軍事書籍編印經費20,149千元,較上 年度減列軍事學術刊物印製等經費2,58 1千元。 (2)教育行政經費1,232,725千元,較上年 度增列軍售訓練等經費110,795千元。 (3)動員整備經費354,205千元,較上年度 減列全民防衛動員作業等經費30,322千 元。 (4)部隊特別補助經費318,278千元,較上 年度減列一般事務費等8,662千元。 (5)作戰綜合作業經費853,991千元,較上 年度增列營區整體安全規劃等經費12,1 94千元。 (6)訓練綜合作業經費4,357,430千元,較 上年度增列體能鑑測及飛行訓練等經費 1,297,465千元。" 2015,4614021400,55143177000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部19,388,961千元。 (2)海軍司令部11,546,696千元。 (3)空軍司令部19,380,299千元。 (4)後備指揮部301,440千元。 (5)憲兵指揮部196,728千元。 (6)政治作戰局83,765千元。 (7)軍備局282,123千元。 (8)主計局28,858千元。 (9)軍醫局293,622千元。 (10)國防大學131,347千元。 (11)中正國防幹部預備學校41,824千元。 (12)參謀本部450,869千元。 (13)防空飛彈指揮部2,180,043千元。 (14)軍事情報局61,462千元。 (15)電訊發展室97,830千元。 (16)資電作戰指揮部661,607千元。 (17)軍法單位15,703千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)一般彈藥購製與維護經費2,915,594千 元,較上年度減列彈藥採購及維護等經 費868,728千元。 (2)運輸作業經費592,610千元,較上年度 增列公路運輸等經費424千元。 (3)後勤綜合勤務經費598,349千元,較上 年度減列後勤整備綜合業務等經費61,2 55千元。 (4)設施修繕維護與管理經費2,887,512千 元,較上年度增列生活設施改善等經費 1,592,163千元。 (5)營產管理經費147,672千元,較上年度 增列營產管理等經費35,347千元。 (6)水電供應經費3,004,243千元,與上年 度同。 (7)一般作戰設施經費179,468千元,較上 年度增列作戰設施維護等經費743千元 。 (8)通信電子與資訊管理經費2,140,351千 元,較上年度減列通訊及指管系統維護 等經費23,722千元。 (9)電腦兵棋作業經費56,539千元,較上 年度增列模擬系統作業等經費439千元 。 (10)軍事單位裝備零附件購製及保修經費 32,940,061千元,較上年度增列各項裝 備零附件採購等經費1,593,443千元。 (11)後勤補給支援經費9,680,778千元, 較上年度減列油料及陣營具籌購等經費 2,002,486千元。" 2015,4614021500,65704014000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部17,009,120千元。 (2)海軍司令部5,668,023千元。 (3)空軍司令部24,190,408千元。 (4)後備指揮部27,204千元。 (5)憲兵指揮部332,686千元。 (6)政治作戰局32,616千元。 (7)軍備局3,816千元。 (8)主計局29千元。 (9)軍醫局48,193千元。 (10)國防大學47千元。 (11)參謀本部1,564千元。 (12)防空飛彈指揮部18,386,618千元。 (13)軍事情報局2,606千元。 (14)電訊發展室374千元。 (15)資電作戰指揮部710千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費61, 717,352千元,包括: <1>國軍重要指揮所防護裝備整備計畫 總經費689,915千元,101-107年執行 ,以前年度已編列70,990千元,本年 度編列123,944千元。 <2>國軍重型消毒裝備整備計畫總經費6 67,000千元,104-106年執行,本年 度編列230,000千元。 <3>國軍通用化學防護效期軍品整備計 畫總經費33,075千元,103-106年執 行,以前年度已編列8,145千元,本 年度編列9,300千元。 <4>國軍化學偵檢裝備整備計畫總經費6 03,310千元,102-104年執行,以前 年度已編列320,210千元,本年度編 列283,100千元。 <5>國軍生物偵檢裝備整備計畫總經費4 69,500千元,101-107年執行,以前 年度已編列126,970千元,本年度編 列46,990千元。 <6>輕型狙擊槍計畫總經費416,749千元 ,102-104年執行,以前年度已編列1 89,517千元,本年度編列227,232千 元。 <7>裝步戰鬥車計畫總經費58,155,726 千元,95-110年執行,以前年度已編 列18,784,019千元,本年度編列5,12 5,927千元。 <8>偵防車汰換計畫總經費41,462千元 ,104-108年執行,本年度編列6,532 千元。 <9>陸軍司令部戰甲砲車延壽計畫總經 費8,387,917千元,91-104年執行, 以前年度已編列7,579,196千元,本 年度編列808,721千元。 <10>陸軍司令部新型攻擊直升機計畫總 經費62,072,410千元,97-106年執行 ,以前年度已編列57,251,606千元, 本年度編列25,541千元。 <11>陸軍司令部新型通用直升機計畫總 經費84,201,964千元,97-109年執行 ,以前年度已編列35,273,368千元, 本年度編列7,939,292千元。 <12>陸軍司令部生物偵檢車計畫總經費 975,000千元,104-105年執行,本年 度編列150,000千元。 <13>海軍司令部雄風三型飛彈系統計畫 總經費11,887,688千元,96-104年執 行,以前年度已編列11,358,832千元 ,本年度編列528,856千元。 <14>海軍司令部籌獲美派里級巡防艦計 畫總經費5,557,762千元,103-105年 執行,以前年度已編列177,341千元 ,本年度編列2,329,902千元。 <15>海軍司令部近程反裝甲火箭計畫經 費47,900千元。 <16>海軍司令部籌獲新型兩棲船塢運輸 艦第一階段合約設計計畫經費48,630 千元。 <17>海軍司令部單人手持式無人飛行載 具系統計畫總經費46,500千元,104- 105年執行,本年度編列27,900千元 。 <18>海軍司令部AAV7兩棲突擊車缺裝補 充計畫總經費5,274,439千元,104-1 08年執行,本年度編列178,248千元 。 <19>海軍司令部各式靶機具採購計畫總 經費177,235千元,104-108年執行, 本年度編列50,244千元。 <20>海軍司令部升降船台性能提升計畫 總經費826,366千元,102-105年執行 ,以前年度已編列32,066千元,本年 度編列2,990千元。 <21>海軍司令部籌獲獵雷艦第二階段計 畫總經費35,833,943千元,102-113 年執行,以前年度已編列1,579,396 千元,本年度編列1,899,375千元。 <22>空軍司令部P-3C長程定翼反潛機計 畫總經費48,648,482千元,96-107年 執行,以前年度已編列40,039,305千 元,本年度編列1,463,091千元。 <23>空軍司令部機場專用1500及3000加 侖消防車籌購計畫總經費678,680千 元,101-104年執行,以前年度已編 列445,080千元,本年度編列233,600 千元。 <24>空軍司令部F-16A/B型戰機性能提 升計畫總經費109,804,336千元,101 -112年執行,以前年度已編列49,509 ,661千元,本年度編列17,845,000千 元。 <25>空軍司令部地對空武器實兵攻防演 練測評系統籌建計畫總經費48,800千 元,102-104年執行,以前年度已編 列45,850千元,本年度編列2,950千 元。 <26>空軍司令部後續IDF戰機性能提升 計畫總經費16,725,585千元,103-10 6年執行,以前年度已編列2,385,539 千元,本年度編列3,791,352千元。 <27>憲兵指揮部特種作戰武器裝備計畫 總經費30,276千元,101-104年執行 ,以前年度已編列16,276千元,本年 度編列14,000千元。 <28>政治作戰局偵防器材汰換計畫總經 費26,925千元,102-106年執行,以 前年度已編列10,750千元,本年度編 列4,606千元。 <29>防空飛彈指揮部愛二性能提升及採 購愛三計畫總經費178,681,789千元 ,96-110年執行,以前年度已編列82 ,368,517千元,本年度編列15,464,8 74千元。 <30>防空飛彈指揮部陸基防空飛彈系統 計畫總經費74,823,364千元,104-11 3年執行,本年度編列2,807,255千元 。 (2)政戰裝備經費36,500千元,包括: <1>國軍心率變異分析儀組及檢測分析 資訊平台系統計畫經費29,500千元。 <2>政治作戰局軍聞照相器材與採訪車 汰換計畫經費7,000千元。 (3)採購及外購軍品作業經費221,718千元 。 (4)偵測暨測量製圖裝備經費276,611千元 ,包括: <1>海軍司令部達觀軍艦主要海測裝備 換裝更新計畫經費172,183千元。 <2>空軍司令部氣象觀測支援裝備換裝 計畫總經費314,203千元,104-105年 執行,本年度編列104,428千元。 (5)訓練模擬儀器經費473,636千元,包括 : <1>陸軍司令部TH-67直升機全功能飛行 訓練模擬器視效場景性能提升計畫經 費17,910千元。 <2>海軍司令部海練一號戰術教練儀訓 能提升計畫總經費200,000千元,104 -106年執行,本年度編列40,000千元 。 <3>海軍司令部海練四號教練儀性能提 升專案計畫總經費300,000千元,104 -107年執行,本年度編列45,562千元 。 <4>空軍司令部新型天兵雷達訓練模擬 器計畫總經費318,394千元,104-106 年執行,本年度編列69,037千元。 <5>空軍司令部空勤人員求生訓練裝備 籌建計畫總經費336,862千元,99-10 4年執行,以前年度已編列83,402千 元,本年度編列253,460千元。 <6>軍醫局航空生理訓練裝備性能提升 計畫總經費92,398千元,103-104年 執行,以前年度已編列44,731千元, 本年度編列47,667千元。 (6)一般通電裝備經費2,957,913千元,包 括: <1>陸軍司令部新式戰砲甲車車內通話 系統計畫總經費569,013千元,97-10 4年執行,以前年度已編列528,745千 元,本年度編列40,268千元。 <2>陸軍司令部車載式野戰防空相列雷 達量產計畫總經費6,160,805千元,1 01-105年執行,以前年度已編列2,02 2,879千元,本年度編列2,033,094千 元。 <3>陸軍司令部野戰數據資傳系統計畫 總經費955,780千元,103-105年執行 ,以前年度已編列66,692千元,本年 度編列540,788千元。 <4>海軍司令部重要指管單位暨雷達站 電子防護計畫總經費281,978千元,1 03-107年執行,以前年度已編列14,8 64千元,本年度編列136,308千元。 <5>空軍司令部戰管陣地整體電子防護 網計畫總經費956,159千元,99-105 年執行,以前年度已編列641,426千 元,本年度編列159,532千元。 <6>空軍司令部汰換各基地戰備機動通 信指揮車計畫總經費124,000千元,1 01-104年執行,以前年度已編列77,5 80千元,本年度編列46,420千元。 <7>參謀本部雁帛專案經費3,668千元, 101-106年執行,以前年度已編列2,1 10千元,本年度編列1,503千元。 (7)一般武器先期選擇與採購準備經費20, 284千元。" 2015,4614021900,138099536000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部5,900,606千元。 (2)海軍司令部1,463,066千元。 (3)空軍司令部1,153,222千元。 (4)後備指揮部9,453,630千元。 (5)憲兵指揮部37,929千元。 (6)政治作戰局9,225千元。 (7)軍備局927,680千元。 (8)主計局118,410,743千元。 (9)軍醫局121,865千元。 (10)國防大學23,625千元。 (11)中正國防幹部預備學校10,882千元。 (12)參謀本部349,235千元。 (13)防空飛彈指揮部32,973千元。 (14)軍事情報局25,443千元。 (15)電訊發展室167,546千元。 (16)資電作戰指揮部10,830千元。 (17)軍法單位1,036千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)薪餉55,650,526千元,較上年度減列5 ,081,223千元。 (2)各項加給60,909,919千元,較上年度 減列3,862,393千元。 (3)主副食與口糧5,271,221千元,較上年 度減列307,969千元。 (4)各類人員保險及作業9,705,255千元, 較上年度減列1,264,462千元。 (5)各類人員退撫儲金補助6,084,656千元 ,較上年度減列183,616千元。 (6)駐外人員薪給477,959千元,較上年度 減列5,714千元。" 2015,4614028100,16088192000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, 2015,4614029000,385123000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: 1.陸軍司令部282,445千元。 2.海軍司令部74,757千元。 3.空軍司令部164,840千元。 4.後備指揮部5,725千元。 5.憲兵指揮部9,170千元。 6.政治作戰局142,780千元。 7.軍備局416,848千元。 8.主計局1,700千元。 9.軍醫局271,647千元。 10.國防大學11,874千元。 11.中正國防幹部預備學校600千元。 12.參謀本部10,015千元。 13.防空飛彈指揮部8,183千元。 14.軍事情報局9,417千元。 15.電訊發展室5,177千元。 16.資電作戰指揮部2,125千元。" 2015,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 2015,461402B000,15872043000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, 2015,5214021800,113205000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部3,000千元。 (2)海軍司令部2,024千元。 (3)空軍司令部2,433千元。 (4)軍醫局105,748千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)軍品研發經費7,457千元。 (2)醫學研究經費105,748千元,包括: <1>軍醫局生物防護研究計畫總經費200 ,740千元,103-107年執行,以前年 度已編列34,998千元,本年度編列60 ,748千元。 <2>軍醫局國防醫學研究計畫經費45,00 0千元。" 2015,521402C000,2685203000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, 2015,7114022300,763280000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部276,885千元。 (2)海軍司令部106,808千元。 (3)空軍司令部251,851千元。 (4)後備指揮部19,360千元。 (5)憲兵指揮部6,332千元。 (6)政治作戰局1,039千元。 (7)軍備局12,393千元。 (8)主計局162千元。 (9)軍醫局53,522千元。 (10)國防大學19,437千元。 (11)中正國防幹部預備學校1,577千元。 (12)參謀本部736千元。 (13)防空飛彈指揮部5,400千元。 (14)軍事情報局1,283千元。 (15)電訊發展室1,930千元。 (16)資電作戰指揮部1,112千元。 (17)軍法單位3,453千元。 2.本年度預算數763,280千元,係環保設施 維護經費,較上年度減列環保設施維護等 經費46,351千元。" 2015,7614022100,1343000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.撫卹與撫慰金1,147,000千元,與上年度 同。 2.遺族援護196,000千元,較上年度減列2,0 00千元。" 2015,8914022200,1742800000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.軍人子女教育補助160,000千元,較上年 度減列7,000千元。 2.軍眷實物代金7,800千元,較上年度減列2 00千元。 3.軍眷水電補助725,000千元,較上年度減 列46,000千元。 4.軍眷生育、婚喪補助850,000千元,較上 年度增列24,000千元。" 2015,4017010100,449521000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費331,601千元,較上年度核實 減列人事費等4,738千元。 2.基本行政工作維持費117,920千元,較上 年度減列個人電腦及防火牆相關設備建置 等經費3,104千元。" 2015,4017010200,33621000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數33,621千元,係辦理學員訓練 所需經費,較上年度減列講座鐘點費及學員 膳費等11,928千元。" 2015,4017010300,59124000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數59,124千元,係辦理促進民間 參與公共建設所需經費,較上年度減列4,00 9千元。其中協助各機關推動愛台12建設中 程計畫(102至105年)總經費280,000千元, 扣除公共工程管理及採購稽核部分35,160千 元後,由財政部分4年辦理,102至103年度 已編列118,561千元,本年度續編第3年經費 54,699千元。" 2015,4017017400,19913000,無細項,財政部主管,財政部,投資事業股權移轉,財務支出,10.1.4,"本年度預算數19,913千元,係出售中央政府 持有合作金庫金融控股股份有限公司股票所 需證券交易稅及手續費等,較上年度減列12 ,740千元。" 2015,4017019000,660000,交通及運輸設備,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.5.1, 2015,4017019800,4200000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.6,仍照上年度預算數編列。 2015,5917016000,173500000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數173,500千元,係對亞洲開發 銀行第11期亞洲開發基金捐助,總金額694, 000千元,分4年捐助,102至103年度已編列 347,000千元,本年度續編第3年捐助款,與 上年度同。" 2015,5917018100,7014000000,行政院公營事業民營化基金,財政部主管,財政部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,10.1.8.1, 2015,5917018200,30975000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.9.1, 2015,6117015500,10839493000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.10,"本年度預算數10,839,493千元,係撥補公教 人員屬於88年5月30日以前之保險年資應計 給之養老給付金額等,較上年度減列7,545, 642千元。" 2015,4017100100,354387000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費318,836千元,較上年度核實 減列人事費5,179千元。 2.基本行政工作維持費35,551千元,較上年 度減列網路設備及相關設備採購等經費5, 183千元,增列電話費及網路費等2,893千 元,計淨減2,290千元。" 2015,4017101000,518554000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國庫及支付管理22,771千元,較上年度減 列支付資料登錄及整理等經費384千元。 2.債務管理作業2,707千元,較上年度減列 宣導購買公債等經費152千元,增列公共 債務管理委員會委員出席費192千元,計 淨增40千元。 3.財務規劃作業1,217千元,較上年度減列 辦理提升政府財務效能研習等經費446千 元。 4.公股管理作業4,155千元,較上年度減列 辦理委託書徵求作業等經費984千元。 5.菸酒管理作業39,527千元,較上年度減列 緝獲違規酒品案件之查緝機關與檢舉人獎 勵金等經費4,123千元,增列委託辦理強 化酒品稽查及檢驗措施等經費1,970千元 ,計淨減2,153千元。 6.國庫資訊作業68,925千元,較上年度減列 國庫集中支付作業主機汰換及異地備援中 心建置計畫等經費46,305千元。其中國庫 集中支付作業主機汰換及異地備援中心建 置計畫總經費163,789千元,分3年辦理, 截至103年度已編列137,405千元,本年度 續編最後1年經費26,384千元。 7.私劣菸品查緝作業269,530千元,較上年 度減列資訊軟硬體購置費等10,147千元, 增列補助地方政府查緝私劣菸品等經費11 ,480千元,計淨增1,333千元。 8.公益彩券回饋金分配作業109,722千元, 較上年度減列補助辦理公益彩券形象行銷 、產業促進及形象建立計畫等經費41,684 千元,增列公益彩券經銷商安全防護計畫 、意外傷害保險及轉業補助等經費69,912 千元,計淨增28,228千元。" 2015,4017109000,252000,交通及運輸設備,財政部主管,國庫署,一般建築及設備,財務支出,10.2.3.1, 2015,4017109800,1340000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.4,仍照上年度預算數編列。 2015,8117104500,126181380000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.5,"本年度預算數126,181,380千元,係中央政 府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 款等利息費用,較上年度減列784,240千元 。" 2015,8217104600,572000000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.6,"本年度預算數572,000千元,係辦理國債發 行及還本付息所需經費,與上年度同。" 2015,8617102000,9196000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.7,"本年度預算數9,196,000千元,係金融營業 稅依「加值型及非加值型營業稅法」第11條 規定,撥入金融業特別準備金期間,依「財 政收支劃分法」規定,補足地方各級政府因 統籌分配款所減少之收入,較上年度增列19 4,000千元。" 2015,4017200100,383451000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費353,555千元,較上年度核實 減列人事費5,364千元。 2.基本行政工作維持費29,896千元,較上年 度減列財政部資訊軟硬體設備分攤款及其 他業務租金等6,963千元。" 2015,4017201000,45134000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.革新稅制改善稅政經費6,717千元,較上 年度減列國內旅費、短程車資及運費等38 4千元,增列委託研究計畫、國外旅費及 大陸地區旅費等1,090千元,計淨增706千 元。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費2,594千 元,較上年度減列稅法輯要編印及慶祝稅 務節舉辦桌球賽經費等1,761千元。 3.營業稅、菸酒稅、貨物稅與特種貨物及勞 務稅稅務督導經費746千元,較上年度減 列書表印製等經費182千元。 4.稅務稽核及稽徵業務經費3,132千元,較 上年度減列國內旅費76千元。 5.稅務行政管理經費2,020千元,較上年度 減列書表印製及選拔績優志願服務人員等 經費319千元。 6.防制菸品稅捐逃漏經費29,925千元,較上 年度增列1,615千元。" 2015,4017205000,9057247000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數9,057,247千元,係依加值型 及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 收入總額提撥作為統一發票給獎及推行經費 ,較上年度增列1,076,840千元。" 2015,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,仍照上年度預算數編列。 2015,8617202000,5001862000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方政府土地增值稅款短少補助504,472 千元,係土地增值稅稅率調降及適用自用 住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬後 ,依據土地稅法第33條第2項及第34條第6 項規定,撥補直轄市及縣(市)政府103 年度稅收之實質損失,較上年度增列145, 247千元。 2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助4,497, 390千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 之1規定,撥補直轄市、縣市政府及鄉( 鎮、市)公所103年度稅收之實質損失, 與上年度同。" 2015,4017250100,2107094000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,927,478千元,較上年度核 實減列人事費11,551千元。 2.基本行政工作維持費179,616千元,較上 年度增列配合臺北市行政中心汰換中央空 調系統工程分攤款及總局汰換小型送風機 設備等經費34,360千元。" 2015,4017250200,294882000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費10,980千元,較上年 度減列所得稅申報服務及大眾媒體宣導等 經費2,686千元。 2.直接稅稽徵經費58,834千元,與上年度同 。 3.稅款徵收及處理經費86,238千元,較上年 度增列200元以下退稅憑單(含支票)寄送 郵資及委託便利商店等管道代收稅款手續 費等3,034千元。 4.間接稅稽徵經費77,207千元,較上年度減 列物品及書表印製等經費2,026千元,增 列證券暨期貨交易稅代徵人獎金等3,920 千元,計淨增1,894千元。 5.法務案件處理經費19,413千元,較上年度 減列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 等9,768千元。 6.電子處理及運用經費42,210千元,較上年 度減列高速文件掃描器及電子申報繳稅整 體資訊作業系統開發建置等經費11,053千 元。" 2015,4017259000,2460000,交通及運輸設備,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, 2015,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 2015,4017270100,1397566000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,305,642千元,較上年度核 實減列人事費14,096千元。 2.基本行政工作維持費91,924千元,較上年 度減列租金及油料費等802千元,增列空 調、電梯設備汰換、辦公廳舍牆壁龜裂及 漏水整修等經費15,579千元,計淨增14,7 77千元。" 2015,4017270200,152093000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費12,059千元,較上年 度減列郵資、電話費及所得稅申報服務經 費等780千元。 2.直接稅稽徵經費33,445千元,較上年度減 列保險費、書表印製費及國內旅費等176 千元,增列郵資、電話費及國外旅費等57 7千元,計淨增401千元。 3.稅款徵收及處理經費40,997千元,較上年 度減列郵資、手續費、公告費及國內旅費 等968千元。 4.間接稅稽徵經費31,960千元,較上年度減 列郵資、講師鐘點費、國內旅費及營業稅 推廣使用電子發票等經費1,790千元,增 列證券暨期貨交易稅代徵人獎金等268千 元,計淨減1,522千元。 5.法務案件處理經費3,152千元,較上年度 減列書表印製費及檢舉違章漏稅舉發人之 財務罰鍰獎金等3,939千元。 6.電子處理及運用經費30,480千元,較上年 度減列數據通訊網路租金、資訊服務費及 系統開發費等8,890千元。" 2015,4017279000,1762000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, 2015,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 2015,4017290100,2191375000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,025,384千元,較上年度減 列全民健康保險費及公務人員保險費等18 ,121千元,增列員工薪俸晉級差額、考績 獎金及勞工保險費等19,121千元,計淨增 1,000千元。 2.基本行政工作維持費165,991千元,較上 年度減列物品及雜項設備等經費11,786千 元,增列房屋建築與設施及機械設備養護 費等4,737千元,計淨減7,049千元。" 2015,4017290200,306178000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費13,015千元,較上年 度減列各項國稅審查案件複核及稅務服務 所需物品及宣導等經費2,719千元。 2.直接稅稽徵經費91,411千元,較上年度減 列辦理強化綜合所得稅結算申報服務措施 、物品及國內旅費等1,574千元,增列郵 資等經費449千元,計淨減1,125千元。 3.稅款徵收及處理經費76,961千元,較上年 度減列通訊費等477千元,增列委託便利 商店等管道代收稅款手續費等1,587千元 ,計淨增1,110千元。 4.間接稅稽徵經費66,805千元,較上年度減 列通訊費、物品及書表印製費等2,846千 元,增列證券交易稅代徵人獎金699千元 ,計淨減2,147千元。 5.法務案件處理經費10,986千元,較上年度 減列國內旅費及檢舉違章漏稅舉發人之財 務罰鍰獎金等8,831千元,增列通訊費144 千元,計淨減8,687千元。 6.電子處理及運用經費47,000千元,較上年 度減列電子作業用耗材、電子申報繳稅整 體資訊作業維護及建置經費等28,584千元 ,增列伺服器個人電腦及雷射印表機賡續 維護費及綜合所得稅結算申報期間資訊環 境建置委外服務費等7,418千元,計淨減2 1,166千元。" 2015,4017299000,132059000,營建工程,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, 2015,4017299800,400000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 2015,4017310100,1894503000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,770,616千元,較上年度減 列技工及工友待遇、退休離職儲金等11,0 78千元,增列員工薪俸晉級差額、考績獎 金、年終工作獎金及勞工保險費等17,420 千元,計淨增6,342千元。 2.基本行政工作維持費123,887千元,較上 年度減列苗栗分局進駐新辦公大樓搬遷費 、影印機租賃及教育訓練等經費22,902千 元,增列南投分局第二辦公廳舍搬遷及辦 公廳舍修繕費等12,352千元,計淨減10,5 50千元。" 2015,4017310200,229201000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費11,494千元,較上年 度減列通訊費、講師鐘點費及租稅教育宣 導活動等經費4,006千元。 2.直接稅稽徵經費67,786千元,較上年度減 列強化綜合所得稅結算申報服務措施及委 外人力等經費6,829千元,增列通訊費及 書表印製等經費3,200千元,計淨減3,629 千元。 3.稅款徵收及處理經費65,904千元,較上年 度減列國內旅費及委外人力等經費5,341 千元,增列郵資及多元化繳稅手續費等5, 078千元,計淨減263千元。 4.間接稅稽徵經費45,089千元,較上年度減 列國內旅費及委外人力等經費5,459千元 ,增列證券交易稅代徵人獎金等經費523 千元,計淨減4,936千元。 5.法務案件處理經費7,693千元,較上年度 減列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金 及講師鐘點費等2,431千元。 6.電子處理及運用經費31,235千元,較上年 度減列電子申報繳稅整體資訊作業等經費 17,447千元,增列電子作業耗材等經費4, 497千元,計淨減12,950千元。" 2015,4017319000,9035000,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, 2015,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 2015,4017330100,1489412000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,398,389千元,較上年度減 列約聘僱人員待遇等11,053千元,增列員 工薪俸晉級差額等12,089千元,計淨增1, 036千元。 2.基本行政工作維持費91,023千元,較上年 度減列辦公大樓管理費、書表印製費、設 施及機械設備養護費等10,684千元,增列 辦公廳舍及倉庫整修經費942千元,計淨 減9,742千元。" 2015,4017330200,172402000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費9,402千元,較上年 度減列通訊費、講座鐘點費及書表印製費 等2,566千元。 2.直接稅稽徵經費45,203千元,較上年度減 列通訊費、書表印製費及國內旅費等3,18 6千元。 3.稅款徵收及處理經費43,394千元,較上年 度減列通訊費及書表印製費等631千元。 4.間接稅稽徵經費34,675千元,較上年度減 列講座鐘點費、消耗品、書表印製費及國 內旅費等4,733千元。 5.法務案件處理經費5,363千元,較上年度 減列講座鐘點費、消耗品及檢舉違章漏稅 舉發人之財務罰鍰獎金等4,024千元。 6.電子處理及運用經費34,365千元,較上年 度減列電子申報繳稅整體資訊作業相關經 費、視訊會議系統服務費及證券交易所得 課稅資訊系統維護費等8,327千元,增列 通訊費及執行電子處理作業所需耗材等4, 892千元,計淨減3,435千元。" 2015,4017339000,1940000,交通及運輸設備,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, 2015,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 2015,4017350100,5103599000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,969,240千元,較上年度核 實減列人事費63,418千元。 2.基本行政工作維持費134,359千元,較上 年度減列污水下水道接管工程及業務宣導 等經費10,822千元,增列電子交換機系統 升級等經費6,358千元,計淨減4,464千元 。" 2015,4017350200,564413000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.稽徵業務181,593千元,較上年度減列汰 換中央空調主機及其管路系統修改等經費 22,243千元。 2.查緝業務267,360千元,較上年度減列拖( 吊)櫃費及艦艇用油等經費27,220千元, 增列私貨倉庫整建等經費46,449千元,計 淨增19,229千元。 3.關稅資料處理115,460千元,較上年度減 列資訊系統維護等經費12,214千元。" 2015,4017359800,12850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.3,仍照上年度預算數編列。 2015,5917350300,142880000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,優質經貿網絡,其他經濟服務支出,10.9.4,"優質經貿網絡計畫項下預報貨物資訊子計畫 總經費854,143千元,分年辦理,99至103年 度已編列656,748千元,本年度續編最後1年 經費142,880千元,較上年度減列42,600千 元。" 2015,4017400100,834693000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費753,427千元,較上年度核實 減列人事費4,509千元。 2.基本行政工作維持費81,266千元,較上年 度減列建築物公共及消防安全檢查所需修 繕費等773千元。" 2015,4017400200,1013230000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國有財產接收保管經費51,230千元,較上 年度減列辦理國有土地承租、承購案件所 需派員實地勘(清)查及測量等經費7,49 3千元。 2.國有財產管理處分經費894,410千元,較 上年度減列耕(養)地補償費等108,115 千元,其中: (1)屏東縣高樹鄉遭盜採砂石國有土地坑 洞回填及保全計畫總經費1,486,098千 元,分6年辦理,101至103年度已編列1 25,640千元,本年度續編第4年經費61, 813千元。 (2)被占用國有非公用不動產加強清理計 畫總經費1,098,060千元,分6年辦理, 103年度已編列150,000千元,本年度續 編第2年經費147,516千元。 3.國有財產改良利用經費3,338千元,較上 年度減列辦理國有土地設定地上權業務等 經費619千元。 4.國有公用財產經費3,009千元,較上年度 減列辦理統籌調配中央機關辦公廳舍作業 經費及國外旅費等813千元。 5.國有財產電腦化業務經費61,243千元,較 上年度減列電腦主機及週邊設備維護費等 5,461千元。" 2015,4017409000,145000,營建工程,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, 2015,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 2015,4017600100,463766000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費414,884千元,較上年度核實 減列人事費5,440千元。 2.基本行政工作維持費48,882千元,較上年 度減列電費及汰換LED燈具等經費13,767 千元。" 2015,4017601000,601472000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃管理29,544千元,較上年度減列 個人資料保護委外服務及財政資訊加值整 合服務計畫等經費25,507千元,增列建構 財政雲端服務網計畫及財稅資訊業務推廣 及宣導等經費24,611千元,計淨減896千 元。其中建構財政雲端服務網計畫總經費 821,438千元,分4年辦理,本年度編列第 1年經費23,046千元。 2.國稅核課系統及資料集中處理225,111千 元,較上年度減列綜合所得稅證券交易所 得課稅憑單暨名冊彙報系統(網路申報)維 護等經費2,869千元,增列網路申報繳稅 整體資訊作業及推動電子發票,創造智慧 好生活計畫等經費114,905千元,計淨增1 12,036千元。其中推動電子發票,創造智 慧好生活計畫總經費436,080千元,分年 辦理,103年度已編列101,602千元,本年 度續編第2年經費165,706千元。 3.地方稅核課系統及資料集中處理33,607千 元,較上年度減列簡訊發送作業經費等70 8千元,增列賦稅再造地方稅延續維護委 外服務案等經費29,239千元,計淨增28,5 31千元。 4.徵課管理系統293,990千元,較上年度減 列影印機租金等211千元,增列賦稅再造 國稅延續維護委外服務案經費1,071千元 ,計淨增860千元。 5.資通資源管理10,856千元,較上年度減列 電腦設備維護及購置個人電腦等經費5,10 7千元。 6.財政資料管理8,364千元,較上年度減列 說明書印製費等521千元。" 2015,4017609000,600000,交通及運輸設備,財政部主管,財政資訊中心,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, 2015,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5120010100,825620000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費568,877千元,較上年度核實 減列人事費6,022千元。 2.基本行政工作維持費111,211千元,較上 年度減列辦公廳舍電梯與機電設備維護及 油料等經費531千元,增列國有公用財產 管理系統維護等經費2,072千元,計淨增1 ,541千元。 3.推展一般教育及編印文教書刊經費112,97 4千元,較上年度減列教師申訴與訴願業 務系統開發及提升國民素養實施方案等經 費17,493千元,增列辦理原住民教育等經 費6,628千元,計淨減10,865千元。 4.人事行政管理與財務輔導經費27,938千元 ,較上年度減列推動各縣市地方教育發展 基金成立附屬單位預算及補助公私立大專 校院辦理兩岸高等學校人事法制研討會等 經費19,360千元,增列輔導改進提升行政 作業效能及財務計畫等經費3,037千元, 計淨減16,323千元。 5.辦公房屋整修及購置事務機具經費4,620 千元,與上年度同。" 2015,5120010200,10878434000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, 2015,5120010300,909690000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, 2015,5120010500,1022209000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, 2015,5120010700,1758464000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,訓育與輔導,教育支出,11.1.5.1, 2015,5120010900,2409586000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, 2015,5120018100,6153980000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, 2015,5120019000,1510000,交通及運輸設備,教育部主管,教育部,一般建築及設備,教育支出,11.1.8.1, 2015,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.9,仍照上年度預算數編列。 2015,5320011100,627120000,充實國立社教機構及公立圖書館功能,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.10.1, 2015,7620012100,17910621000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 卹金13,210,267千元,較上年度增列1,83 3,813千元。 2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 退休金優惠存款利息差額4,700,354千元 ,較上年度增列156,427千元。" 2015,5120100100,256434000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費204,605千元,較上年度核實 減列人事費2,057千元。 2.基本行政工作維持費45,600千元,較上年 度減列事務用品及印刷等經費5,459千元 。 3.辦公房屋整修及設備購置經費6,229千元 ,較上年度減列雜項設備費469千元。" 2015,5120100200,56759366000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, 2015,5120108100,1140820000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, 2015,5120109800,40000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5120203000,1671712000,無細項,教育部主管,體育署,學校體育教育,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強學校體育活動及教學發展經費1,575, 399千元,較上年度增列體育班課程教學 優質化經費9,715千元。 2.學校特殊體育活動及教學發展經費21,005 千元,與上年度同。 3.辦理原住民體育教育經費75,308千元,與 上年度同。" 2015,5320200100,177527000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費142,896千元,較上年度核實 減列人事費800千元。 2.基本行政工作維持費34,631千元,較上年 度增列事務機器租金及房屋建築修繕等經 費663千元。" 2015,5320201000,19863000,無細項,教育部主管,體育署,體育行政業務,文化支出,11.3.3,"本年度預算數19,863千元,係體育行政及督 導經費,較上年度減列舉辦體育運動發展研 討會及辦理運動選手表揚活動等經費3,678 千元。" 2015,5320202000,5898809000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展全民運動經費193,643千元,較上年 度減列9,609千元,包括: (1)打造運動島計畫總經費1,600,000千元 ,分年辦理,99至103年度已編列815,4 86千元,本年度續編130,022千元,較 上年度減列18,736千元。 (2)輔導地方政府與相關團體辦理全民休 閒體育活動及提升規律運動人口等經費 63,621千元,較上年度增列輔導未具國 際組織之全國性運動團體舉辦休閒體育 活動等經費9,127千元。 2.推展競技運動經費547,624千元,較上年 度減列119,601千元,包括: (1)統整全國各級運動選手培訓體系、落 實優秀運動選手分級培訓、管理及輔導 等經費327,757千元,較上年度減列辦 理專任運動教練輔導與管理及選手培訓 工作等經費109,964千元。 (2)強棒計畫之深耕基層棒球札根工作等 經費199,303千元,較上年度減列9,637 千元。 (3)新增提升國家競技實力之運動醫學暨 科學輔助計畫經費20,564千元。 (4)上年度運動科學介入競技實力提升計 畫預算業已編竣,所列20,564千元如數 減列。 3.推展國際體育經費204,183千元,較上年 度增列67,835千元,包括: (1)拓展國際活動空間、加強體育交流業 務等經費68,183千元,較上年度減列辦 理國際體育業務等經費3,665千元。 (2)2017臺北世界大學運動會籌辦計畫之 軟體、器材等總經費8,865,922千元, 中央補助3,823,345千元,分年辦理,1 00至103年度已編列555,394千元,本年 度續編136,000千元,較上年度增列71, 500千元。 4.整建運動設施經費4,953,359千元,較上 年度增列2,424,948千元,包括: (1)公民營運動設施管理與輔導等經費14, 363千元,較上年度減列辦理亞洲運動 會考察業務經費48千元。 (2)國家運動園區整體興設計畫總經費4,5 46,414千元,分7年辦理,98至103年度 已編列3,524,218千元,本年度續編最 後1年經費1,022,196千元,較上年度增 列112,196千元。 (3)改善國民運動環境計畫總經費11,660, 000千元,分年辦理,99至103年度已編 列6,038,627千元,本年度續編1,800,0 00千元,較上年度增列890,000千元。 (4)自行車道整體路網串連建設計畫總經 費1,200,000千元,分4年辦理,102及1 03年度已編列598,904千元,本年度續 編第3年經費450,000千元,較上年度增 列150,000千元。 (5)2017臺北世界大學運動會籌辦計畫之 相關運動場館興整建工程等總經費10,9 92,078千元,中央補助5,104,560千元 ,分年辦理,102及103年度已編列530, 000千元,本年度續編1,666,800千元, 較上年度增列1,272,800千元。" 2015,5320209000,63000,交通及運輸設備,教育部主管,體育署,一般建築及設備,文化支出,11.3.5.1, 2015,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.6,仍照上年度預算數編列。 2015,5120300100,90093000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費65,244千元,較上年度核實減 列人事費2,576千元。 2.基本行政工作維持費18,661千元,較上年 度減列辦公室空調、管線及室內隔間修繕 等經費4,489千元。 3.資訊管理計畫經費6,188千元,較上年度 減列資訊服務等經費269千元。" 2015,5120301000,146676000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, 2015,5120309000,279000,其他設備,教育部主管,青年發展署,一般建築及設備,教育支出,11.4.3.1, 2015,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5321730100,195037000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費149,848千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費45,189千元,較上年 度增列藝術暨視聽資料中心營運管理等經 費1,635千元。" 2015,5321731000,29877000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, 2015,5321739000,1295000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.5.3.1, 2015,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5321800100,124727000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費93,730千元,較上年度核實減 列人事費1,000千元。 2.基本行政工作維持費30,997千元,較上年 度增列館內水電費、清潔管理及機電空調 維護等經費10,973千元。" 2015,5321801000,36949000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數36,949千元,係圖書館業務經 費,較上年度減列全國性閱讀人才培訓、全 國閱讀活動徵文及好書交換等經費4,511千 元。" 2015,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.3,仍照上年度預算數編列。 2015,5321870100,147813000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,文化支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費137,520千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費355千元。 2.基本行政工作維持費8,455千元,較上年 度減列公務車輛油料費141千元,增列修 繕辦公房舍及購置辦公設備等經費179千 元,計淨增38千元。 3.資訊作業維持費1,838千元,與上年度同 。" 2015,5321870200,37464000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,文化支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.節目製作經費14,047千元,較上年度增列 節目製播及雲端教育廣播服務等經費100 千元。 2.機務維修管理經費8,052千元,較上年度 減列發電機及除草機油料費7千元。 3.彰化分臺節目製作及機務管理經費5,022 千元,較上年度減列發電機油料費6千元 。 4.高雄分臺節目製作及機務管理經費3,851 千元,較上年度減列發電機油料費27千元 。 5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,318 千元,較上年度減列發電機油料費3千元 。 6.臺東分臺節目製作及機務管理經費2,280 千元,與上年度同。 7.節目推廣調查研究經費1,894千元,與上 年度同。" 2015,5321879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,文化支出,11.7.3,仍照上年度預算數編列。 2015,5121900100,266235000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費199,987千元,較上年度核實 減列人事費4,872千元。 2.基本行政工作維持費47,945千元,較上年 度減列房屋建築修繕等經費37,858千元。 3.資訊運用及管理經費18,303千元,較上年 度增列購置設備等經費6,029千元。" 2015,5121900200,290046000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, 2015,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.3,仍照上年度預算數編列。 2015,5121950100,105868000,無細項,教育部主管,國立海洋科技博物館,一般行政,教育支出,11.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費41,117千元,較上年度增列職 員8人及聘用1人之人事費12,215千元。 2.基本行政工作維持費57,346千元,較上年 度增列辦理海洋教育及遊憩活動訓練設施 新建工程等經費17,102千元。 3.資訊運用及管理經費7,405千元,較上年 度增列館務緊急應變系統維護費等3,746 千元。" 2015,5121950200,14052000,無細項,教育部主管,國立海洋科技博物館,館務業務活動,教育支出,11.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.館務規劃與營運管理經費4,041千元,較 上年度增列服務滿意度調查等經費1,996 千元。 2.展示推廣教育活動業務經費2,834千元, 較上年度增列地球展示系統技術開發等經 費1,361千元。 3.建構海洋特色典藏計畫經費2,256千元, 較上年度增列藏品數位加值應用計畫等經 費1,675千元。 4.海洋科學與科技產學合作推展經費4,921 千元,較上年度增列產學合作與館際合作 等經費1,778千元。" 2015,5121959000,820000,交通及運輸設備,教育部主管,國立海洋科技博物館,一般建築及設備,教育支出,11.9.3.1, 2015,5121959800,100000,無細項,教育部主管,國立海洋科技博物館,第一預備金,教育支出,11.9.4,本年度編列第一預備金如列數。 2015,3423010100,574456000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費402,017千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 31,949千元。 2.基本行政工作維持費101,246千元,較上 年度減列多媒體簡報等經費2,265千元。 3.研討(考)暨進修業務經費8,633千元, 較上年度減列國內出差旅費等325千元。 4.各項法規問題研究經費4,963千元,較上 年度減列辦理法制業務研習等經費804千 元。 5.資訊管理業務經費57,597千元,較上年度 減列檢察、矯正、廉政資料庫整合提升計 畫之教育訓練等經費3,851千元。" 2015,3423011400,341821000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法律事務業務經費14,536千元,較上 年度減列法律條文研修會議出席費及撰稿 費等1,754千元。 2.辦理檢察行政業務經費68,398千元,較上 年度增列獎勵民眾檢舉各項選舉候選人賄 選獎勵金等24,800千元。 3.辦理司法保護業務經費249,785千元,較 上年度增列捐助財團法人犯罪被害人保護 協會等經費28,870千元。 4.辦理國際及兩岸法律事務經費9,102千元 ,較上年度減列辦理兩岸檢察實務研討會 等經費1,996千元。" 2015,3423018100,544266000,矯正機關作業基金,法務部主管,法務部,非營業特種基金,司法支出,12.1.3.1, 2015,3423019000,165288000,其他設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.4.1, 2015,3423019800,6930000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,5223015000,8430000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.運用科技方法建構優質司法偵查服務效能 計畫經費8,430千元,較上年度增列測謊 專業人才培育及運用效能提升等經費563 千元。 2.上年度強化個資使用稽核及公務資料外洩 防護計畫預算業已編竣,所列7,800千元 如數減列。" 2015,7623012000,65000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.7,"本年度預算數65,000千元,係司法官退休及 退養給付經費,較上年度增列20,000千元。" 2015,8923013000,45546000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.8,"本年度預算數45,546千元,係國家賠償金, 較上年度減列5,061千元。" 2015,3423100100,62936000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費43,933千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額經費1,340千元。 2.基本行政工作維持費19,003千元,較上年 度增列辦公廳舍養護等經費862千元。" 2015,3423101000,150475000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.司法官訓練業務經費136,046千元,較上 年度減列司法官學員人事費及教學設施養 護等經費9,048千元。 2.司法工作人員訓練業務經費14,429千元, 較上年度增列檢察事務官學員人事費及講 義數位化教學系統開發等經費3,378千元 。" 2015,3423109800,325000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423150100,61847000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,865千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費12,982千元,較上年 度減列購置辦公物品等經費425千元。" 2015,3423151000,45714000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法醫訓練研究經費4,808千元,較上年度 減列購置儀器設備等經費1,685千元。 2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 28,913千元,較上年度增列辦理解剖及死 因鑑定等經費341千元。 3.毒物化學鑑定經費6,354千元,與上年度 同。 4.血清證物鑑定經費5,235千元,較上年度 增列鑑定及實驗研究耗材等經費719千元 。 5.北區解剖室維持經費404千元,與上年度 同。" 2015,3423159000,780000,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.3.3.1, 2015,3423159800,220000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,5223151100,31830000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法醫病理鑑識研究計畫經費10,440千 元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 費3,504千元。 2.辦理毒物化學鑑識研究計畫經費9,500千 元,較上年度減列購置鑑識儀器設備等經 費1,870千元。 3.辦理血清證物鑑識研究計畫經費11,890千 元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 費7,152千元。" 2015,3423160100,370835000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費301,795千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費7,202千元。 2.基本行政工作維持費69,040千元,較上年 度減列導入資訊安全管理系統等經費7,00 8千元。" 2015,3423161000,47928000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理廉政政策規劃考核業務經費15,626千 元,較上年度減列辦理廉政人員訓練等經 費521千元。 2.辦理貪瀆預防業務經費9,129千元,較上 年度減列辦理廉政倫理教育訓練及研討會 等經費1,023千元。 3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務 經費21,203千元,較上年度減列大陸地區 出差旅費39千元。 4.辦理政風機構督導審核業務經費1,970千 元,較上年度減列國內出差旅費及辦理政 風機構業務督導等經費218千元。" 2015,3423169000,635000,交通及運輸設備,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, 2015,3423169800,662000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,5223161000,760000,無細項,法務部主管,廉政署,司法科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增測謊專業人才培育及運用效能提升計 畫經費760千元。 2.上年度強化貪瀆案件蒐證能量暨通聯分析 能力提升計畫預算業已編竣,所列8,133 千元如數減列。" 2015,3423170100,173470000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費148,688千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費24,782千元,較上年 度增列資訊服務費等1,078千元。" 2015,3423174100,11368067000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,680,053千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費112,844千元。 2.基本行政工作維持費494,227千元,較上 年度減列辦公廳舍養護等經費1,574千元 。 3.辦理矯正行政業務經費218,648千元,較 上年度增列矯正機關各項設施拆除、搶修 及維護等經費38,557千元。 4.辦理矯正訓練業務經費22,312千元,較上 年度增列學員訓練期間膳食材料等經費1, 043千元。 5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費289,330 千元,較上年度增列消防及警戒系統汰換 等經費2,137千元。 6.辦理收容人給養業務經費1,593,222千元 ,與上年度同。 7.補助收容人健保費1,070,275千元,較上 年度增列126,135千元。" 2015,3423178700,192100000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺北監獄新(擴)建工程計畫總經費391,66 4千元,分年辦理,101至103年度已編列1 78,097千元,本年度續編第4年經費150,0 00千元,較上年度增列54,903千元。 2.宜蘭監獄擴建工程計畫總經費581,897千 元,分4年辦理,本年度編列第1年經費42 ,100千元。 3.上年度臺中監獄矯正教育館工程計畫總經 費63,539千元,分年辦理,103年度已編 列8,000千元,本年度暫緩辦理,所列8,0 00千元如數減列。 4.上年度臺中女子監獄擴建房舍裝修工程、 購置設備及搬遷費等預算業已編竣,所列 11,952千元如數減列。" 2015,3423179000,7885000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, 2015,3423179800,24592000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,5223175000,540000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"新增運用科技方法建構優質司法偵查服務效 能計畫經費如列數。" 2015,3423180100,103859000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費94,187千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費6,927千元。 2.基本行政工作維持費9,672千元,較上年 度增列購置資訊耗材及文具紙張等經費39 8千元。" 2015,3423181000,21973000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數21,973千元,係辦理及督導執 行業務經費,較上年度增列講師授課鐘點費 及辦理行政事務等經費2,643千元。" 2015,3423184000,1114681000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費795,043千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費11,517千元。 2.基本行政工作維持費175,047千元,較上 年度增列購置資訊耗材等經費6,382千元 。 3.辦理執行業務經費144,591千元,較上年 度減列辦理行政執行事務及購置辦公設備 等經費9,233千元。" 2015,3423188500,0,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"上年度行政執行署及士林行政執行處辦公廳 舍自有化中程計畫預算業已編竣,所列13,6 23千元如數減列。" 2015,3423189000,1905000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, 2015,3423189800,8201000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423200100,163817000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費149,806千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,693千元。 2.基本行政工作維持費13,951千元,較上年 度減列水電費等251千元。 3.非常上訴理由及判決要旨編印經費60千元 ,與上年度同。" 2015,3423201000,59056000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費1,20 8千元,較上年度增列辦理第三審刑事案 件之文件印製等經費382千元。 2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費8,088 千元,較上年度減列印刷文件等經費224 千元。 3.辦理選舉查察業務經費44,923千元,較上 年度減列辦理查察賄選業務油料等77千元 。 4.特別偵查組案件偵辦經費4,837千元,較 上年度減列環境清潔維護等經費163千元 。" 2015,3423209800,198000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423300100,679346000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費612,219千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費30,307千元。 2.基本行政工作維持費21,727千元,較上年 度減列通訊費等307千元。 3.檢舉與查緝毒品獎金45,400千元,較上年 度增列民眾檢舉毒品犯罪案件獎勵金2,34 4千元。" 2015,3423301000,131974000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費119, 126千元,較上年度減列購置辦公設備等 經費3,661千元。 2.辦理重大刑案鑑定及涉外刑事案件等業務 經費12,770千元,較上年度減列毒品案件 鑑定等經費5,154千元。 3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 元,與上年度同。" 2015,3423309000,780000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.8.3.1, 2015,3423309800,5440000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,5223301000,13300000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.8.5,"本年度預算數13,300千元,係辦理數位匯流 寬頻技術及雲端服務於科技設備監控之研究 與運用經費,較上年度減列研究及開發定位 技術等經費2,920千元。" 2015,3423310100,177022000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費171,965千元,較上年度核實 減列人事費1,931千元。 2.基本行政工作維持費5,057千元,較上年 度減列國內出差旅費等175千元。" 2015,3423311000,4469000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數4,469千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列臺中 司法大廈高壓變電器站汰換工程等經費743 千元。" 2015,3423319800,212000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.9.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423320100,128934000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費123,845千元,較上年度核實 減列人事費9,478千元。 2.基本行政工作維持費5,089千元,較上年 度增列通訊費等84千元。" 2015,3423321000,2472000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數2,472千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 辦公設備等經費233千元。" 2015,3423329800,135000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423330100,162509000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費155,083千元,較上年度核實 減列人事費3,784千元。 2.基本行政工作維持費7,426千元,較上年 度減列油料等34千元。" 2015,3423331000,3451000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數3,451千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 辦公設備等經費77千元。" 2015,3423339800,153000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.11.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423340100,53113000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費49,775千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,122千元。 2.基本行政工作維持費3,338千元,較上年 度減列油料等8千元。" 2015,3423341000,1408000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數1,408千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列國內 出差旅費等64千元。" 2015,3423349800,57000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.12.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423350100,16833000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,055千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費461千元。 2.基本行政工作維持費1,778千元,較上年 度減列辦理行政事務等經費12千元。" 2015,3423351000,867000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數867千元,係辦理刑事案件偵 查及執行等業務經費,較上年度增列通訊費 等9千元。" 2015,3423359800,58000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423410100,879338000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費819,307千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費17,912千元。 2.基本行政工作維持費60,031千元,較上年 度減列環境清潔維護等經費1,454千元。" 2015,3423411000,40314000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費35,6 48千元,較上年度增列辦理司法新廈建築 物耐震補強工程等經費11,333千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,66 6千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 費100千元。" 2015,3423419000,425000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.3.1, 2015,3423419800,863000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,5223411000,2250000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.14.5,"新增運用科技方法建構優質司法偵查服務效 能計畫經費如列數。" 2015,3423420100,383637000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費358,172千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,292千元。 2.基本行政工作維持費25,465千元,較上年 度減列油料等207千元。" 2015,3423421000,27022000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費24,5 52千元,較上年度增列辦公大樓耐震詳評 及補強工程等經費7,676千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,47 0千元,與上年度同。" 2015,3423428500,114496000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.15.3,"臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍暨第 一、二辦公大樓整修工程中程計畫總經費69 8,245千元,分年辦理,以前年度已編列95, 124千元,本年度續編114,496千元,較上年 度增列34,496千元。" 2015,3423429800,361000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423430100,677629000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費633,070千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費11,609千元。 2.基本行政工作維持費44,559千元,較上年 度減列辦公房舍租金等經費820千元。" 2015,3423431000,26239000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費24,1 57千元,較上年度增列特約通譯報酬等經 費162千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,08 2千元,與上年度同。" 2015,3423439000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.3.1, 2015,3423439800,615000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423470100,519434000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費486,503千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費11,717千元。 2.基本行政工作維持費32,931千元,較上年 度減列購置文具紙張等經費322千元。" 2015,3423471000,23857000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費19,7 02千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費155千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,15 5千元,與上年度同。" 2015,3423478500,44984000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.17.3,"臺灣桃園地方法院檢察署遷建計畫總經費1, 569,937千元,分年辦理,以前年度已編列1 ,325,477千元,本年度續編44,984千元,較 上年度減列304,565千元。" 2015,3423479000,2720000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.4.1, 2015,3423479800,974000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423480100,262294000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費238,835千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費7,808千元。 2.基本行政工作維持費23,459千元,較上年 度增列新建辦公廳室設施及機械設備養護 等經費1,088千元。" 2015,3423481000,12562000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費10,6 32千元,較上年度增列購置文具紙張及辦 公物品等經費1,096千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,93 0千元,較上年度增列購置尿液檢驗耗材 等經費3千元。" 2015,3423488500,12500000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣新竹地方法院檢察署新建辦公廳舍裝 修工程、購置設備及搬遷等經費12,500千 元,較上年度減列65,063千元。 2.上年度臺灣新竹地方法院檢察署辦公廳舍 遷建計畫預算業已編竣,所列54,860千元 如數減列。" 2015,3423489800,250000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423490100,168845000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費159,223千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費185千元。 2.基本行政工作維持費9,622千元,較上年 度增列購置資訊耗材等經費755千元。" 2015,3423491000,25993000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費24,2 37千元,較上年度增列緩起訴處分金及認 罪協商金提撥補助款等經費15,284千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,75 6千元,較上年度增列防制毒品危害經費1 2千元。" 2015,3423499800,174000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423500100,732522000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費707,231千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費24,831千元。 2.基本行政工作維持費25,291千元,較上年 度減列辦公房舍租金等經費480千元。" 2015,3423501000,34472000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費30,8 80千元,較上年度增列臺中司法大廈高壓 變電器站汰換工程等經費1,441千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,59 2千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 費165千元。" 2015,3423509800,665000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423510100,171690000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費163,091千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費7,123千元。 2.基本行政工作維持費8,599千元,較上年 度增列設施及機械設備養護等經費26千元 。" 2015,3423511000,18313000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費16,7 14千元,較上年度增列緩起訴處分金及認 罪協商金提撥補助款等經費8,692千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,59 9千元,較上年度減列尿液檢驗鑑定等經 費162千元。" 2015,3423519800,170000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423520100,296042000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費286,340千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,313千元。 2.基本行政工作維持費9,702千元,較上年 度減列油料等179千元。" 2015,3423521000,17142000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費13,1 82千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費89千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,96 0千元,與上年度同。" 2015,3423529800,303000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423530100,178185000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費171,102千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,310千元。 2.基本行政工作維持費7,083千元,較上年 度增列辦理行政事務等經費49千元。" 2015,3423531000,15033000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費12,4 95千元,較上年度增列辦理辦公室耐震補 強工程等經費5,315千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,53 8千元,較上年度減列辦理緩起訴社區處 遇業務等經費250千元。" 2015,3423539800,186000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423540100,249359000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費233,228千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費8,051千元。 2.基本行政工作維持費16,131千元,較上年 度減列油料等159千元。" 2015,3423541000,18475000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費16,1 86千元,較上年度增列緩起訴處分金及認 罪協商金提撥補助款等經費8,656千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,28 9千元,與上年度同。" 2015,3423549800,242000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423560100,453239000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費429,602千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,363千元。 2.基本行政工作維持費23,637千元,較上年 度減列油料等232千元。" 2015,3423561000,24657000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費19,6 20千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費126千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,03 7千元,與上年度同。" 2015,3423569800,464000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423580100,807409000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費758,370千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費21,228千元。 2.基本行政工作維持費49,039千元,較上年 度增列橋頭地方法院檢察署新建辦公廳舍 設施及機械設備養護等經費6,604千元。" 2015,3423581000,46794000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費41,0 26千元,較上年度增列辦理左營贓證物庫 及檔案室耐震補強工程等經費10,809千元 。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,76 8千元,與上年度同。" 2015,3423588500,84354000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.26.3,"新增臺灣橋頭地方法院檢察署新建辦公廳舍 購置設備等經費如列數。" 2015,3423589000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.4.1, 2015,3423589800,792000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423590100,241355000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費230,584千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,252千元。 2.基本行政工作維持費10,771千元,較上年 度減列油料等201千元。" 2015,3423591000,11771000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,80 7千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費67千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,96 4千元,與上年度同。" 2015,3423599000,635000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, 2015,3423599800,229000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423600100,119105000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費108,600千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,610千元。 2.基本行政工作維持費10,505千元,較上年 度減列遷建辦公廳舍新建工程訴訟賠償等 經費10,851千元。" 2015,3423601000,10173000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費8,59 3千元,較上年度增列緩起訴處分金及認 罪協商金提撥補助款等經費3,438千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,58 0千元,較上年度減列辦理鄉鎮市調解業 務等經費50千元。" 2015,3423609800,316000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423610100,154138000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費146,284千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,892千元。 2.基本行政工作維持費7,854千元,較上年 度減列油料等133千元。" 2015,3423611000,8878000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,41 6千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費47千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,46 2千元,較上年度減列國內出差旅費等50 千元。" 2015,3423619800,293000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423620100,150311000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費140,819千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費305千元。 2.基本行政工作維持費9,492千元,較上年 度減列設施及機械設備養護等經費371千 元。" 2015,3423621000,7761000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,23 7千元,較上年度增列防制貪污與經濟犯 罪等經費248千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,52 4千元,較上年度減列防制毒品危害等經 費101千元。" 2015,3423629800,360000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423630100,176101000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費163,890千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費570千元。 2.基本行政工作維持費12,211千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費125千元。" 2015,3423631000,9151000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,96 5千元,較上年度減列國內出差旅費等365 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,18 6千元,較上年度增列防制毒品危害等經 費63千元。" 2015,3423639800,453000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423640100,73338000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費66,692千元,較上年度核實減 列人事費93千元。 2.基本行政工作維持費6,646千元,較上年 度減列國內出差旅費等270千元。" 2015,3423641000,5141000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費4,46 9千元,較上年度增列緩起訴處分金提撥 補助款等經費1,966千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費672 千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經費 32千元。" 2015,3423649000,635000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.32.3.1, 2015,3423649800,77000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423900100,17926000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費16,399千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費381千元。 2.基本行政工作維持費1,527千元,較上年 度減列辦理聲請假扣押提存擔保金等經費 2,531千元。" 2015,3423901000,1062000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數1,062千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 辦公設備等經費4千元。" 2015,3423908500,1700000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.33.3,"福建高等法院金門分院檢察署興建辦公廳舍 計畫總經費122,540千元,分年辦理,103年 度已編列2,500千元,本年度續編第2年經費 1,700千元,較上年度減列800千元。" 2015,3423909800,18000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423910100,43846000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費41,204千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費157千元。 2.基本行政工作維持費2,642千元,較上年 度減列資訊服務費等148千元。" 2015,3423911000,4352000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費4,16 0千元,較上年度增列緩起訴處分金提撥 補助款等經費2,433千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費192 千元,較上年度增列犯罪被害人補償會議 審議委員兼職費9千元。" 2015,3423919800,85000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.34.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423920100,13274000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費11,600千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費81千元。 2.基本行政工作維持費1,674千元,較上年 度減列購置文具紙張等經費73千元。" 2015,3423921000,3047000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費2,92 1千元,較上年度增列購置辦公物品及緩 起訴處分金提撥補助款等經費2,218千元 。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費126 千元,較上年度減列犯罪被害人補償會議 審議委員兼職費28千元。" 2015,3423929000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.35.3.1, 2015,3423929800,72000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,3423950100,4840941000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,556,260千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費6,351千元。 2.基本行政工作維持費129,350千元,較上 年度增列辦公廳室租金等經費1,711千元 。 3.一般行政業務經費75,350千元,較上年度 增列購置光碟輸出處理系統等經費11,009 千元。 4.資訊作業經費41,410千元,較上年度增列 通訊費等4,266千元。 5.人員訓練經費35,350千元,較上年度增列 國內出差旅費等647千元。 6.出國參加會議及訓練經費3,221千元,較 上年度增列派員出國進修等經費103千元 。" 2015,3423951000,201309000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查資料蒐處與運用經費58,110千元,與 上年度同。 2.兩岸資料蒐集與研究經費3,150千元,與 上年度同。 3.國際事務資料蒐處與運用經費24,680千元 ,與上年度同。 4.國家安全維護及保防工作經費25,110千元 ,與上年度同。 5.貪瀆犯罪防制經費33,020千元,較上年度 增列國內出差旅費等1,160千元。 6.經濟犯罪防制經費26,209千元,較上年度 增列國內出差旅費等2,553千元。 7.毒品犯罪防制經費26,880千元,與上年度 同。 8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費4,150千元 ,與上年度同。" 2015,3423952000,129300000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技鑑識工作經費18,005千元,較上年度 增列購置檢驗鑑定耗材等經費1,000千元 。 2.電訊工作經費4,000千元,較上年度減列 無線電通訊設備養護等經費800千元。 3.通訊監察工作經費107,295千元,較上年 度增列通訊監察專線費等19,850千元。" 2015,3423959000,87023000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.36.4.1, 2015,3423959800,4844000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.36.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,5223953000,17977000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.36.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新興毒品與人別鑑識科技提升計畫經費7, 187千元,較上年度減列聘用鑑識研究助 理等經費1,593千元。 2.無線遠距傳輸應用計畫經費2,240千元, 較上年度減列購置數位錄音設備等經費1, 003千元。 3.新增新世代數位鑑識全面提升計畫經費6, 600千元。 4.新增運用科技方法建構優質司法偵查服務 效能計畫經費1,950千元。" 2015,4026015000,0,無細項,經濟部主管,經濟部,投資事業股權移轉,財務支出,13.1.1,"上年度出售中央政府持有中國鋼鐵公司股票 所需證券交易稅及手續費等預算業已編竣, 所列11,063千元如數減列。" 2015,5226011300,781824000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.商業服務業科技化計畫經費77,708千元, 較上年度增列辦理商業服務業科技化與國 際化發展計畫等經費6,213千元。 2.物流國際化與科技化推動計畫經費133,79 5千元,較上年度減列辦理產業運籌服務 化推動計畫等經費14,520千元。 3.電子商務發展與安全推動計畫經費73,640 千元,較上年度增列辦理電子商務雲端創 新應用與基礎環境建置計畫等經費4,055 千元。 4.提升服務業競爭力與高值化輔導經費31,1 79千元,較上年度減列辦理以服務加值再 造生活服務業競爭力計畫等經費2,224千 元。 5.台灣餐飲國際化及科技化服務計畫經費55 ,531千元,較上年度減列辦理餐飲業人才 培訓等經費1,742千元。 6.商工資訊創新服務與安全認證推動經費88 ,833千元,較上年度減列18,431千元,包 括: (1)商工行政資訊系統服務躍升及安全強 化計畫等經費37,676千元,較上年度減 列辦理電子簽章先進應用與驗證服務計 畫等經費16,354千元。 (2)招商及投資服務計畫-投資台灣入口網 整合計畫總經費181,585千元,分5年辦 理,101至103年度已編列97,608千元, 本年度續編第4年經費32,000千元,較 上年度增列387千元。 (3)招商及投資服務計畫-貿商e化服務流 程再造及整合計畫總經費149,850千元 ,分5年辦理,101至103年度已編列71, 636千元,本年度續編第4年經費19,157 千元,較上年度減列2,464千元。 7.商業發展科技研究能量建置及輔導經費24 0,114千元,較上年度減列辦理服務業創 新研發計畫等經費26,774千元。 8.推動優質智慧商業計畫經費81,024千元, 較上年度減列辦理智慧辨識服務推動計畫 等經費19,520千元。" 2015,5226014000,17422938000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技行政管理98,913千元,較上年度增列 辦理傳統產業創新加值中心土地租賃等經 費3,297千元。 2.政策研究與推動計畫866,055千元,較上 年度減列辦理產業技術知識服務計畫等經 費237,415千元。 3.工研院科技專案計畫8,250,042千元,較 上年度增列辦理關鍵製造業製造高值化拔 尖、個體化診療醫材關鍵技術及建置OLED 照明量產核心技術計畫等經費106,601千 元。 4.資策會科技專案計畫1,224,646千元,較 上年度增列辦理開放異質聯網服務平台與 智慧低碳應用技術研發及巨量資料分析應 用與平台技術研發計畫等經費52,191千元 。 5.中科院科技專案計畫715,804千元,較上 年度減列辦理傳統產業加值轉型推動、奈 米材料及製程技術發展計畫等經費134,19 6千元。 6.其他法人科技專案計畫3,027,253千元, 較上年度增列辦理生技蛋白藥開發、傳統 產業及東部產業創新技術加值轉型整合推 動計畫等經費131,678千元。 7.業學界科技專案計畫3,240,225千元,較 上年度減列補助學界開發產業技術計畫等 經費102,460千元。" 2015,5226014200,10063000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.4,"本年度預算數10,063千元,係辦理延攬海外 科技人才專案所需經費,較上年度增列辦理 延攬僑外生及協助海外臺商攬才業務等經費 1,786千元。" 2015,5226014400,5422000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石科技發展,科學支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦產品應用開發經費2,880千元,較上年 度減列國內旅費等31千元。 2.礦產管理業務與知識應用整合推廣計畫總 經費13,100千元,分4年辦理,102至103 年度已編列5,002千元,本年度續編第3年 經費2,542千元,較上年度增列40千元。" 2015,5726012000,34623000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦業行政及輔導經費16,462千元,較上年 度減列辦理配合蘇花公路改善工程之蘇花 地區礦產、砂石運輸改善規劃策略分析等 經費2,719千元。 2.礦場保安管理與礦害預防經費6,240千元 ,較上年度減列購置事務機具耗材等經費 1,002千元。 3.土石管理與遏止盜濫採經費8,852千元, 較上年度增列辦理砂石開發供應方案及砂 石長期穩定供應策略政策環境影響評估等 經費965千元。 4.礦業及土石資源資料庫系統計畫總經費21 ,660千元,分年辦理,98至103年度已編 列13,805千元,本年度續編3,069千元, 較上年度增列337千元。" 2015,5926010100,2683794000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,191,609千元,較上年度核 實減列人事費38,799千元。 2.基本行政工作維持費181,383千元,較上 年度增列教育訓練費等9,717千元。 3.資訊管理經費134,270千元,較上年度增 列16,964千元,包括: (1)國土資訊系統自然環境基本資料庫計 畫總經費208,000千元,分年辦理,97 至103年度已編列118,908千元,本年度 續編36,725千元,較上年度增列14,225 千元。 (2)辦理資訊系統維護建置等經費97,545 千元,較上年度增列汰換個人電腦等經 費2,739千元。 4.經濟統計調查經費30,499千元,較上年度 減列一般事務費等2,269千元。 5.研究發展規劃管理經費17,166千元,較上 年度減列辦理產業發展諮詢計畫等經費1, 256千元。 6.專業人員研究訓練經費28,359千元,較上 年度減列一般事務費等422千元。 7.經貿談判經費27,106千元,較上年度減列 一般事務費等1,363千元。 8.補助台灣電力公司經營離島供電虧損等經 費1,073,402千元,較上年度增列536,701 千元。" 2015,5926011000,6353000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.事業發展企劃經費4,124千元,較上年度 減列辦理事業內部檢核實地查證等經費85 千元。 2.重機事業管理經費971千元,較上年度減 列國內旅費等199千元。 3.化工事業管理經費879千元,較上年度減 列辦理事業投資計畫審查費等91千元。 4.公股管理經費379千元,較上年度減列轉 投資再評估審查費等196千元。" 2015,5926011100,9777000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.投資案件之審核及管理經費3,047千元, 較上年度增列陸資投資事業經營狀況實地 訪查等經費663千元。 2.投資案件電腦處理作業經費6,730千元, 較上年度減列建置僑外投資線上申辦系統 等經費2,549千元。" 2015,5926011200,294946000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.商圈競爭力提升計畫總經費389,500千元 ,分年辦理,101至103年度已編列137,02 7千元,本年度續編29,017千元,較上年 度減列12,486千元。 2.推動連鎖加盟業躍升發展計畫總經費355, 779千元,分年辦理,101至103年度已編 列103,843千元,本年度續編25,395千元 ,較上年度減列6,564千元。 3.推動商業設計暨廣告服務業發展計畫總經 費250,000千元,分年辦理,101至103年 度已編列51,871千元,本年度續編10,830 千元,較上年度減列5,170千元。 4.商工行政資訊服務系統維護計畫經費39,0 85千元,較上年度減列辦理工商憑證管理 中心維運及推廣計畫等經費246千元。 5.健全營運主體維護商業秩序經費180,143 千元,較上年度增列委託桃園市政府辦理 公司登記業務等經費1,883千元。 6.開辦企業e化技術服務計畫經費10,476千 元,較上年度減列辦理公司及商業設立一 站式線上申請作業網站維護計畫等經費1, 523千元。" 2015,5926011500,42291000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.工商企業輔導與管理經費16,848千元,較 上年度減列辦理工商登記及技術行業登記 等文書處理經費7,427千元。 2.改進傳統市場經營管理-樂活菜市仔競爭 力提升計畫總經費551,000千元,分年辦 理,100至103年度已編列131,424千元, 本年度續編25,443千元,較上年度減列3, 381千元。" 2015,5926011600,5865000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.進口救濟與不公平貿易調查經費5,446千 元,較上年度減列廠商申辦貿易救濟諮詢 服務等經費1,026千元。 2.國際事務協調合作與行政救濟經費353千 元,較上年度減列國內旅費等22千元。 3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費66千元 ,較上年度減列運費等5千元。" 2015,5926011700,0,無細項,經濟部主管,經濟部,配合中興新村高等研究園區推動計畫,其他經濟服務支出,13.1.13,"上年度配合中興新村高等研究園區推動計畫 預算業已編竣,所列1,386,279千元如數減 列。" 2015,5926012400,15652000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.14.1, 2015,5926018000,0,臺灣中興紙業股份有限公司,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.15.1, 2015,5926019000,106694000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.16.1, 2015,5926019800,77927000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.17,仍照上年度預算數編列。 2015,6326016200,4161000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難照護金,福利服務支出,13.1.18,"本年度預算數4,161千元,係臺灣鋁業、臺 灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 早期退休人員生活困難之年節照護金,較上 年度減列777千元。" 2015,7626016000,5304000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.19,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣鋁業公司退休人員月退休金522千元 ,較上年度增列77千元。 2.鹽務人員退休撫卹經費4,782千元,較上 年度減列986千元。" 2015,5226102200,6301304000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發展新興與重點產業經費2,055,706千元 ,較上年度減列辦理數位內容創新與整合 推動計畫及數位學習產業創新躍升計畫等 經費279,494千元,增列辦理雲端服務產 業應用推動計畫及資料服務產業應用推動 計畫等經費391,764千元,計淨增112,270 千元。 2.協助產業升級與轉型經費3,730,826千元 ,較上年度減列辦理技術服務業發展計畫 及標竿新產品創新研發輔導計畫等經費19 0,697千元,增列辦理傳統產業亮點維新 計畫與食品產業價值鏈整合及加值推動計 畫等經費160,254千元,計淨減30,443千 元。 3.塑造產業人才與永續環境經費514,772千 元,較上年度減列辦理產業永續發展計畫 與主要經貿國家產業競爭研究及政策規劃 計畫等經費39,704千元,增列辦理亞洲生 產力組織綠色卓越中心計畫與我國產業政 策研究規劃及推動計畫等經費39,317千元 ,計淨減387千元。" 2015,5726100100,347172000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費289,022千元,較上年度核實 減列人事費3,617千元。 2.基本行政工作維持費19,898千元,較上年 度減列一般事務費等859千元。 3.資訊管理經費38,252千元,較上年度增列 辦理資訊安全防護管理等經費249千元。" 2015,5726102000,39013000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業政策企劃經費6,621千元,較上年度 增列一般事務費等190千元。 2.產業行政與管理經費19,463千元,較上年 度增列4,667千元,包括: (1)辦理永續產業發展管理相關業務等經 費8,063千元,較上年度減列物品等1,0 33千元。 (2)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 總經費839,156千元,分年辦理,90至1 03年度已編列261,480千元,本年度續 編11,400千元,較上年度增列5,700千 元。 3.補助地方政府及民間開發工業區更新示範 計畫總經費300,000千元,分4年辦理,10 2至103年度已編列82,127千元,本年度續 編第3年經費12,929千元,較上年度減列2 1,698千元。" 2015,5726109000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,工業局,一般建築及設備,工業支出,13.2.4.1, 2015,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.5,仍照上年度預算數編列。 2015,5926200100,530573000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費461,533千元,較上年度核實 減列人事費2,470千元。 2.基本行政工作維持費41,216千元,較上年 度減列購置資訊軟硬體設備等經費3,889 千元。 3.國貿行政人員訓練經費310千元,較上年 度減列按日按件計資酬金等97千元。 4.資訊管理業務經費27,514千元,較上年度 減列辦理資訊展或廠商資訊服務等經費15 千元。" 2015,5926201000,1349365000,輸出入貿易,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2.1, 2015,5926209800,3000000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.3,仍照上年度預算數編列。 2015,5226310400,414706000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家度量衡標準實驗室整體運作計畫361, 914千元,較上年度增列建立半導體多維 參數量測標準技術等經費15,517千元。 2.推動兩岸標準計量檢驗認證合作計畫6,54 8千元,較上年度減列促進兩岸量測標準 及法定計量交流等經費491千元。 3.民生化學計量標準計畫46,244千元,較上 年度增列建立無機物質計量技術及建置有 機物溶液濃度參考物質供應驗證系統等經 費11,169千元。 4.上年度奈米技術計量標準計畫預算業已編 竣,所列22,350千元如數減列。" 2015,5226310500,97036000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國際標準研析暨國家標準調和計畫5,555 千元,較上年度減列辦理電動機車等領域 標準調和經費553千元。 2.網路通訊國際標準分析及參與制定計畫16 ,829千元,較上年度減列辦理第四代行動 通訊國際標準參與制定等經費1,870千元 。 3.產業標準活絡暨參與國際標準制定計畫11 ,458千元,較上年度減列辦理電子商務技 術標準國際化等經費506千元。 4.能源科技產品標準及檢測驗證計畫50,709 千元,較上年度增列辦理太陽光電系統標 準檢測驗證等經費1,500千元。 5.建構消費品安全標準計量檢驗平台計畫總 經費46,680千元,分5年辦理,101至103 年度已編列35,890千元,本年度續編第4 年經費4,553千元,較上年度減列3,837千 元。 6.身心障礙輔具標準及標章推動計畫7,932 千元,較上年度減列辦理身心障礙與高齡 者溝通用器材標準及驗證等經費737千元 。 7.上年度建置電動車輛標準檢測驗證平台計 畫預算業已編竣,所列49,688千元如數減 列。" 2015,5926310100,1270706000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,136,521千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費1,887千元。 2.基本行政工作維持費76,467千元,較上年 度減列辦理辦公房舍建物耐震補強工程等 經費9,561千元。 3.資訊作業環境之設置與維護經費57,584千 元,較上年度增列商品檢驗自動化系統及 度政資訊系統維護等經費3,808千元。 4.一般管理及專業訓練經費134千元,較上 年度減列一般事務費等161千元。" 2015,5926310200,455279000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.標準制定及正字標記管理經費20,434千元 ,較上年度減列辦理全國標準化獎等經費 4,603千元。 2.標準資料建立與服務經費5,955千元,較 上年度減列支付外國標準組織權利金等經 費1,051千元。 3.強化商品檢驗及驗證效能經費70,547千元 ,較上年度減列辦理機電類商品驗證登錄 等經費7,606千元。 4.企劃檢驗驗證及國際事務經費38,823千元 ,較上年度減列管理系統查驗證評鑑及追 查作業等經費2,087千元。 5.發展檢試驗暨技術服務經費105,597千元 ,較上年度減列購置商品檢試驗用藥品及 設備等經費14,873千元。 6.度量衡管理及代施檢定經費180,946千元 ,較上年度減列辦理度量衡代施檢定等經 費3,682千元。 7.度量衡器檢定檢查事務經費32,977千元, 較上年度減列一般事務費等366千元。" 2015,5926319000,820000,交通及運輸設備,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.5.1, 2015,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.6,仍照上年度預算數編列。 2015,5226413000,195168000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全專利基礎架構經費166,798千元,較 上年度增列辦理強化專利資訊檢索及運用 計畫等經費11,548千元。 2.強化產業智財創新能量經費28,370千元, 較上年度增列365千元,包括: (1)招商及投資服務計畫-智慧財產權e化 服務及流程整合總經費73,565千元,分 5年辦理,101至103年度已編列38,424 千元,本年度續編第4年經費12,000千 元,較上年度減列323千元。 (2)辦理智慧財產專業人員培訓計畫16,37 0千元,較上年度增列委託專業機構辦 理智慧財產專業人員培訓工作等經費68 8千元。 3.上年度國外專利資訊檢索優質化計畫預算 業已編竣,所列13,842千元如數減列。" 2015,5926410100,1126807000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費966,442千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,345千元。 2.基本行政工作維持費104,354千元,較上 年度增列一般事務費等369千元。 3.資訊管理經費11,663千元,較上年度增列 購置資訊軟硬體設備等經費4,968千元。 4.文書及檔案管理經費44,348千元,較上年 度減列案件資料鍵入及公文寄發等經費4, 072千元。" 2015,5926411000,340261000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃訓練宣導及國際合作經費24,908千元 ,較上年度減列辦理國際發明展及國家發 明創作獎等經費11,419千元。 2.專利行政及審查經費134,022千元,較上 年度減列運用研發替代役辦理專利檢索工 作等經費8,565千元。 3.商標行政及審查經費4,560千元,較上年 度增列一般事務費等72千元。 4.著作權及營業秘密之管理經費6,717千元 ,較上年度減列著作權集管團體管理著作 情形調查等經費1,597千元。 5.智慧財產權資料建立與服務經費53,950千 元,較上年度減列訂購國外專利及非專利 文獻資料庫等經費9,047千元。 6.查禁仿冒工作經費3,073千元,較上年度 減列一般事務費等978千元。 7.業務電子化推動經費113,031千元,較上 年度減列資訊平台營運管理委外服務等經 費7,701千元。" 2015,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5226551100,163524000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水資源科技發展154,524千元,較上年度 減列氣候變遷對水環境之衝擊與調適研究 計畫等經費21,420千元。 2.第四階段電子化政府計畫-水雲網計畫總 經費36,000千元,分4年辦理,102至103 年度已編列16,100千元,本年度續編第3 年經費9,000千元,較上年度增列1,000千 元。" 2015,5626550100,1923865000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,828,606千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費4,348千元。 2.基本行政工作維持費95,259千元,較上年 度減列資訊系統操作維護等經費1,732千 元。" 2015,5626551200,552027000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, 2015,5626551300,550000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, 2015,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 2015,5226752000,406792000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新世代科技升級轉型經費137,459千元, 較上年度減列辦理雲端運算推廣服務計畫 等經費39,430千元。 2.厚植能耐綠色永續經費96,372千元,較上 年度減列辦理中小企業感質優化推動計畫 等經費17,730千元。 3.精進育成加速卓越經費172,961千元,較 上年度減列辦理產學合作育成加值計畫等 經費7,146千元。" 2015,5926750100,143286000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費123,798千元,較上年度核實 減列人事費5,127千元。 2.基本行政工作維持費15,724千元,較上年 度減列一般事務費等1,175千元。 3.電腦機組及相關配備維護經費3,764千元 ,較上年度增列財物管理系統網路版服務 計畫等經費338千元。" 2015,5926751000,1613102000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.營造優質發展環境經費28,114千元,較上 年度減列90,845千元,包括: (1)辦理中小企業發展及輔導政策規劃相 關業務等經費28,114千元,較上年度減 列中小企業發展會議計畫等經費15,640 千元。 (2)上年度新竹生物醫學園區計畫─產業 及育成中心計畫總經費382,155千元, 中央負擔272,154千元,分5年辦理,10 3年度已編列75,205千元,本年度暫緩 編列,所列75,205千元如數減列。 2.深耕服務標竿學習經費23,186千元,較上 年度減列辦理國家磐石獎選拔表揚活動等 經費8,459千元。 3.優化市場競爭能力經費21,358千元,較上 年度減列中小企業新技術及新產品商機媒 合推動計畫等經費11,663千元。 4.活絡地方經濟動能經費7,490千元,較上 年度減列補助中區及南區聯合服務中心業 務推動等經費2,155千元。 5.強化資金運用能力經費1,532,954千元, 較上年度減列捐助財團法人中小企業信用 保證基金等經費2,164,928千元。" 2015,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5726800100,337595000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費317,487千元,較上年度核實 減列人事費3,441千元。 2.基本行政工作維持費16,443千元,較上年 度減列通訊費及國內旅費等1,139千元。 3.資訊管理經費3,665千元,較上年度減列 物品等111千元。" 2015,5726801000,110306000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.2.1, 2015,5726809000,584000,交通及運輸設備,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.8.3.1, 2015,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5226904000,224826000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣北部火山活動觀測研究經費24,866千 元,較上年度減列辦理火山基本環境監測 等經費2,573千元。 2.天然氣水合物資源潛能調查經費45,743千 元,較上年度減列辦理震測、探測調查分 析等經費1,002千元。 3.斷層活動性觀測研究第三階段經費26,253 千元,較上年度減列辦理全球衛星定位系 統測量等經費2,751千元。 4.地下水水文地質與補注模式研究經費11,9 03千元,較上年度減列辦理水文地質鑽探 等經費1,253千元。 5.地質雲網開發及應用計畫總經費167,000 千元,分4年辦理,102至103年度已編列5 6,964千元,本年度續編第3年經費23,391 千元,較上年度增列1,059千元。 6.臺灣南段山區地下水資源調查經費44,425 千元,較上年度減列辦理水文地質鑽探等 經費4,528千元。 7.新增重要活動斷層構造特性調查二期經費 25,109千元。 8.新增山崩潛勢評估與觀測技術防災應用經 費23,136千元。 9.上年度重要活動斷層構造特性調查預算業 已編竣,所列27,420千元如數減列。 10.上年度強化坡地環境地質與防災應用預 算業已編竣,所列24,986千元如數減列。" 2015,5726900100,111380000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費103,228千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,634千元。 2.基本行政工作維持費8,152千元,較上年 度減列辦理地質研究館結構耐震修補工程 等經費14,373千元。" 2015,5726901000,224803000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本地質調查經費14,706千元,較上年度 減列辦理馬祖地區地質圖測製計畫等經費 3,180千元。 2.地質圖資建置及整合供應計畫總經費266, 050千元,分年辦理,97至103年度已編列 175,088千元,本年度續編37,321千元, 較上年度增列9,340千元。 3.地質敏感區劃定審議及查核經費14,914千 元,較上年度減列建置地質敏感區公告發 布與查詢系統等經費3,890千元。 4.國土保育地質敏感區調查分析計畫總經費 480,000千元,分年辦理,102至103年度 已編列216,602千元,本年度續編150,490 千元,較上年度增列32,862千元。 5.都市防災地質圖測勘發展計畫二期經費7, 372千元,較上年度減列地質資料庫建置 等經費341千元。" 2015,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5726960100,201494000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費163,950千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,121千元。 2.基本行政工作維持費17,267千元,較上年 度減列影印機租金等經費733千元。 3.資訊管理經費20,277千元,較上年度減列 購置資訊硬體設備等經費199千元。" 2015,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.2,仍照上年度預算數編列。 2015,4029015100,35400000,無細項,交通部主管,交通部,投資事業股權移轉,財務支出,14.1.1,"本年度預算數35,400千元,係出售中央政府 持有中華電信公司股票所需證券交易稅及手 續費等,與上年度同。" 2015,5229011800,105817000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.交通科技研究暨應用推動計畫18,567千元 ,較上年度減列20,542千元,包括: (1)交通技術發展規劃研究第二期計畫總 經費25,997千元,分4年辦理,103年度 已編列5,000千元,本年度續編第2年經 費6,520千元,較上年度增列1,520千元 。 (2)區域交通控制中心雲端化計畫總經費1 01,194千元,分4年辦理,101至103年 度已編列89,147千元,本年度續編最後 1年經費12,047千元,較上年度減列134 千元。 (3)上年度鐵路智慧平交道安全控制系統 與偵測器研發預算業已編竣,所列21,9 28千元如數減列。 2.智慧交通基礎建設與應用計畫總經費887, 500千元,分5年辦理,102至103年度已編 列226,500千元,本年度續編第3年經費85 ,000千元,較上年度減列4,000千元。 3.網際網路通訊協定升級推動計畫總經費9, 000千元,分4年辦理,102至103年度已編 列4,500千元,本年度續編第3年經費2,25 0千元,與上年度同。 4.上年度協助政府參與國際網路政策事務暨 網路關鍵資源管理政策研究計畫預算業已 編竣,所列2,000千元如數減列。" 2015,5829010100,785255000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費553,403千元,較上年度核實 減列人事費2,423千元。 2.基本行政工作維持費95,809千元,較上年 度減列房屋建築養護費及國內旅費等3,26 8千元,增列一般事務費等3,220千元,計 淨減48千元。 3.交通統計經費10,710千元,與上年度同。 4.財務管理經費1,369千元,與上年度同。 5.資訊管理經費91,494千元,較上年度減列 通訊費及資訊服務費等1,426千元,增列 資訊設備費等1,485千元,計淨增59千元 。 6.國土資訊系統整體建置計畫總經費114,97 0千元,分年辦理,98至103年度已編列70 ,500千元,本年度續編32,470千元,較上 年度增列11,970千元。" 2015,5829011000,292713000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航政管理267,678千元,較上年度減列一 般事務費等5,417千元,增列補助離島地 區居民與臺灣本島間海運票價費用、載客 小船經營業與船舶運送業之營運虧損補貼 、離島地區客運船舶油價補貼及基本航次 補貼等經費127,576千元,計淨增122,159 千元。 2.港務管理22,826千元,較上年度減列補助 縣市政府辦理交通船碼頭規劃設計及設施 改善等經費3,492千元,增列委託辦理港 市合作論壇等經費800千元,計淨減2,692 千元。 3.自由貿易港區管理2,209千元,較上年度 減列自由貿易港區發展課題之研擬及國內 旅費等2,646千元,增列教育訓練費及港 區營運模式之研擬等經費1,505千元,計 淨減1,141千元。" 2015,5829011100,1713000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.郵電業務管理279千元,較上年度減列按 日按件計資酬金20千元,增列物品等經費 11千元,計淨減9千元。 2.頻譜規劃與產業經營策略之協助1,434千 元,較上年度減列教育訓練費及一般事務 費等232千元。" 2015,5829011200,40684000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.6.1, 2015,5829014800,270457000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.道路交通安全工作督導與查核4,025千元 ,與上年度同。 2.加強道路交通秩序整頓及行車安全121,00 0千元,與上年度同。 3.強化全民路權與用路安全觀念145,432千 元,與上年度同。" 2015,5829016500,371167000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費345,417千元,較上年度核實 減列人事費75千元。 2.基本行政工作維持費25,750千元,較上年 度減列資訊服務費及一般事務費等2,819 千元。" 2015,5829017200,107006000,無細項,交通部主管,交通部,軌道安全提升與改善,交通支出,14.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費100,561千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費6,445千元,較上年 度減列水電費及通訊費等1,137千元。" 2015,5829017700,1230020000,無細項,交通部主管,交通部,航政港政業務管理及執行,交通支出,14.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費850,313千元,較上年度增列 職員118人及技工9人之人事費等87,407千 元。 2.基本行政工作維持費379,707千元,較上 年度減列委辦費、船員訓練模擬機購置與 升級經費及一般事務費等52,046千元,增 列補助馬祖港埠拖船租賃及委外操作計畫 等經費14,185千元,計淨減37,861千元。" 2015,5829018000,8620246000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.11.1, 2015,5829018600,13760639000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.12.1, 2015,5829018700,1180000000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.13,"本年度預算數內容與上年度之比較如下: 1.臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-1 05年)-金門港埠建設計畫總經費5,079,13 0千元,分年辦理,101至103年度已編列1 ,081,485千元,本年度續編500,000千元 ,較上年度增列270,000千元。 2.臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-1 05年)-馬祖港埠建設計畫總經費2,782,81 2千元,分年辦理,101至103年度已編列1 ,519,000千元,本年度續編450,000千元 ,較上年度減列260,400千元。 3.臺華輪汰舊換新計畫總經費1,800,000千 元,分年辦理,101至103年度已編列140, 400千元,本年度續編230,000千元,較上 年度增列159,600千元。" 2015,5829019000,0,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.14.1, 2015,5829019800,14742000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.15,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,5829110100,309759000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費306,952千元,較上年度核實 減列人事費330千元。 2.基本行政工作維持費2,807千元,較上年 度減列短程車資等165千元。" 2015,5829110200,246000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運管理業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數246千元,係出席航空保安與 危險物品外站督導會議及航空保安年會等經 費,與上年度同。" 2015,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 2015,5229212000,153007000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, 2015,5929210100,556724000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費534,038千元,較上年度核實 減列人事費17,690千元。 2.基本行政工作維持費22,686千元,較上年 度減列水電費等4,234千元。" 2015,5929211000,176950000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.氣象觀測74,618千元,較上年度減列汰換 氣象觀測設備等經費1,701千元。 2.天氣預報及颱風測報12,901千元,較上年 度減列颱風警報、天氣預報及災害性天氣 訊息傳遞經費719千元。 3.氣象通信及雷達測報27,933千元,較上年 度減列機械設備費等3,950千元。 4.氣象衛星更新計畫總經費262,400千元, 分年辦理,95至103年度已編列154,451千 元,本年度續編10,405千元,與上年度同 。 5.衛星資料接收及處理12,691千元,較上年 度減列劇烈天氣監測與預報系統維護等經 費1,309千元。 6.氣象儀器檢校15,513千元,較上年度增列 地面及探空氣象自動測報系統維護等經費 545千元。 7.海象測報15,516千元,較上年度減列818 千元,包括: (1)佈建海象監測網及精進海象預報計畫 總經費256,160千元,分年辦理,99至1 03年度已編列22,441千元,本年度續編 3,600千元,與上年度同。 (2)維護現有海象觀測網及改進海象預報 技術等經費11,916千元,較上年度減列 購置近岸資料浮標系統及耗材等經費81 8千元。 8.氣象服務業務開發與推展7,373千元,較 上年度減列資訊設備維護費等797千元。" 2015,5929219000,28375000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, 2015,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 2015,5929310100,915657000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費843,418千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,147千元。 2.基本行政工作維持費46,388千元,較上年 度減列物品及其他業務租金等3,413千元 。 3.資訊管理25,851千元,較上年度減列資訊 系統維護等經費260千元。" 2015,5929311000,1582563000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.觀光國際事務57,531千元,較上年度減列 一般事務費等2,319千元。 2.觀光業務調查與規劃19,106千元,較上年 度減列一般事務費等2,123千元。 3.觀光資源保育與開發1,457,118千元,較 上年度增列1,415,179千元,包括: (1)資源保育工作維持經費7,118千元,較 上年度減列推動低碳觀光島-綠島、小 琉球生態觀光島示範計畫等經費34,821 千元。 (2)新增跨域亮點及特色加值整備計畫(10 4-107年)總經費5,600,000千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費1,450,000 千元。 4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練3,98 0千元,較上年度減列一般事務費等276千 元。 5.國民旅遊事業管理與推廣25,221千元,較 上年度減列補助民間團體辦理觀光活動經 費及一般事務費等3,769千元。 6.旅館及民宿之管理與輔導7,705千元,較 上年度減列一般事務費等856千元。 7.旅遊服務中心5,631千元,較上年度減列 一般事務費等626千元。 8.桃園機場旅客服務中心3,919千元,較上 年度減列其他業務租金等309千元。 9.高雄機場旅客服務中心2,352千元,較上 年度減列其他業務租金等183千元。 10.上年度補助觀光發展基金辦理觀光拔尖 領航方案預算業已編竣,所列70,000千元 如數減列。" 2015,5929311100,2690496000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 201,505千元,較上年度減列2,001千元, 包括: (1)基本行政工作維持費5,505千元,較上 年度減列通訊費及房屋建築養護費等1, 701千元。 (2)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 畫總經費1,090,000千元,分年辦理,1 01至103年度已編列451,900千元,本年 度續編196,000千元,較上年度減列300 千元。 2.東部海岸國家風景區開發與管理256,233 千元,較上年度增列13,026千元,包括: (1)基本行政工作維持費6,233千元,較上 年度減列物品及一般事務費等1,374千 元。 (2)東部海岸國家風景區建設計畫總經費9 84,000千元,分年辦理,101至103年度 已編列583,600千元,本年度續編250,0 00千元,較上年度增列14,400千元。 3.澎湖國家風景區開發與管理154,084千元 ,較上年度增列9,141千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,084千元,較上 年度減列物品及通訊費等1,268千元。 (2)澎湖國家風景區建設計畫總經費1,560 ,000千元,分年辦理,101至103年度已 編列405,091千元,本年度續編150,000 千元,較上年度增列10,409千元。 4.大鵬灣國家風景區開發與管理253,911千 元,較上年度增列33,126千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,911千元,較上 年度減列一般事務費等874千元。 (2)大鵬灣國家風景區建設計畫總經費1,2 55,000千元,分年辦理,101至103年度 已編列719,404千元,本年度續編250,0 00千元,較上年度增列34,000千元。 5.花東縱谷國家風景區開發與管理123,852 千元,較上年度減列31,552千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,852千元,較上 年度減列通訊費及資訊服務費等952千 元。 (2)花東縱谷國家風景區建設計畫總經費9 57,680千元,分年辦理,101至103年度 已編列361,640千元,本年度續編120,0 00千元,較上年度減列30,600千元。 6.馬祖國家風景區開發與管理218,763千元 ,較上年度增列32,750千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,763千元,較上 年度減列資訊服務費等650千元。 (2)馬祖國家風景區建設計畫總經費1,046 ,000千元,分年辦理,101至103年度已 編列386,699千元,本年度續編215,000 千元,較上年度增列33,400千元。 7.日月潭國家風景區開發與管理286,568千 元,較上年度增列3,905千元,包括: (1)基本行政工作維持費6,568千元,較上 年度減列通訊費及資訊服務費等1,195 千元。 (2)日月潭國家風景區建設計畫總經費2,5 07,000千元,分年辦理,101至103年度 已編列835,609千元,本年度續編280,0 00千元,較上年度增列5,100千元。 8.參山國家風景區開發與管理182,720千元 ,較上年度減列21,656千元,包括: (1)基本行政工作維持費6,720千元,較上 年度減列資訊服務費及國內旅費等1,35 6千元。 (2)參山國家風景區建設計畫總經費800,0 00千元,分年辦理,101至103年度已編 列449,200千元,本年度續編176,000千 元,較上年度減列20,300千元。 9.阿里山國家風景區開發與管理274,986千 元,較上年度減列69,865千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,986千元,較上 年度減列物品及資訊服務費等1,165千 元。 (2)阿里山國家風景區建設計畫總經費1,4 13,000千元,分年辦理,101至103年度 已編列715,200千元,本年度續編270,0 00千元,較上年度減列68,700千元。 10.茂林國家風景區開發與管理134,861千元 ,較上年度減列134,368千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,361千元,較上 年度減列資訊服務費等768千元。 (2)茂林國家風景區建設計畫總經費630,0 00千元,分年辦理,101至103年度已編 列463,600千元,本年度續編131,500千 元,較上年度減列133,600千元。 11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理2 03,999千元,較上年度增列1,744千元, 包括: (1)基本行政工作維持費4,999千元,較上 年度減列資訊服務費等956千元。 (2)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫 總經費1,320,000千元,分年辦理,101 至103年度已編列459,500千元,本年度 續編199,000千元,較上年度增列2,700 千元。 12.雲嘉南國家風景區開發與管理214,675千 元,較上年度增列12,657千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,675千元,較上 年度減列資訊服務費及國內旅費等1,04 3千元。 (2)雲嘉南國家風景區建設計畫總經費1,0 19,000千元,分年辦理,101至103年度 已編列463,092千元,本年度續編210,0 00千元,較上年度增列13,700千元。 13.西拉雅國家風景區開發與管理184,339千 元,較上年度增列36,716千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,339千元,較上 年度減列物品及資訊服務費等984千元 。 (2)西拉雅國家風景區建設計畫總經費630 ,000千元,分年辦理,101至103年度已 編列329,868千元,本年度續編180,000 千元,較上年度增列37,700千元。" 2015,5929319000,605000,交通及運輸設備,交通部主管,觀光局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.4.4.1, 2015,5929319800,7008000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,仍照上年度預算數編列。 2015,5229512000,116779000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海洋防災科技及永續發展計畫總經費210, 000千元,分4年辦理,102至103年度已編 列103,605千元,本年度續編第3年經費56 ,895千元,較上年度增列2,259千元。 2.新增港灣及道路運輸效能提升與災防技術 研發計畫總經費32,000千元,分2年辦理 ,本年度編列第1年經費15,173千元。 3.新增提升海空運規劃技術科技研發計畫總 經費43,000千元,分4年辦理,本年度編 列第1年經費9,390千元。 4.新增低碳運輸系統發展計畫總經費148,00 0千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 費35,321千元。 5.上年度交通設施效能提升及營運技術強化 科技研發計畫預算業已編竣,所列11,022 千元如數減列。 6.上年度海岸及道路災害防救科技發展計畫 預算業已編竣,所列9,682千元如數減列 。 7.上年度智慧型運輸系統創新科技發展與應 用計畫預算業已編竣,所列21,528千元如 數減列。 8.上年度海空運營運技術強化及效能提升科 技研發計畫預算業已編竣,所列6,410千 元如數減列。 9.上年度運輸部門因應氣候變遷之政策評估 決策支援系統計畫預算業已編竣,所列15 ,637千元如數減列。 10.上年度運輸安全風險及人因科技發展與 應用計畫預算業已編竣,所列3,501千元 如數減列。" 2015,5829510100,157350000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費132,752千元,較上年度核實 減列人事費1,869千元。 2.基本行政工作維持費19,848千元,較上年 度減列公文檔案掃描等經費257千元。 3.資訊管理4,750千元,較上年度增列全球 資訊網站系統建置經費1,950千元。" 2015,5829511000,45374000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基礎運輸研究業務21,924千元,較上年度 增列鐵路安全之風險管理推動研究經費82 3千元。 2.交通運輸系統規劃與營運永續發展機制與 策略計畫總經費150,000千元,分6年辦理 ,103年度已編列24,500千元,本年度續 編第2年經費23,450千元,較上年度減列1 ,050千元。" 2015,5829512100,81386000,無細項,交通部主管,運輸研究所,港研中心管理業務,交通支出,14.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費74,838千元,較上年度核實減 列人事費1,345千元。 2.港研中心管理業務6,548千元,較上年度 減列試驗場棚維修經費2,845千元。" 2015,5829519800,200000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,仍照上年度預算數編列。 2015,5829710100,4797165000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,702,550千元,較上年度核 實減列人事費101,319千元。 2.基本行政工作維持費94,615千元,較上年 度增列公路總局局史文物展示館建置等經 費13,378千元。" 2015,5829711000,6739078000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公路監理業務1,476,369千元,較上年度 減列通訊費等176,573千元。 2.汽車技術訓練61,125千元,較上年度減列 大小客車訓練用油等經費609千元。 3.資訊管理142,908千元,較上年度減列資 訊服務費等11,125千元。 4.公路車輛機械管理112,044千元,較上年 度減列公務車輛及養路機械油料等經費18 ,140千元。 5.公路養護行政224,549千元,較上年度增 列辦公處所耐震補強工程等經費17,597千 元。 6.公路公共運輸提昇計畫總經費20,000,000 千元,分4年辦理,102至103年度已編列7 ,054,996千元,本年度續編第3年經費4,7 22,083千元,較上年度增列798,199千元 。 7.上年度第3代公路監理資訊系統建置計畫 預算業已編竣,所列856,046千元如數減 列。" 2015,5829712000,38752980000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, 2015,5829719000,50900000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, 2015,5829719800,1821000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,6130011300,114275452000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動保險業務,社會保險支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研議勞工保險財務及就業保險業務經費1, 408千元,較上年度減列國內旅費300千元 。 2.研議承保及現金給付業務經費2,670千元 ,與上年度同。 3.研議職業災害保險業務經費1,570千元, 較上年度增列適時改進勞工保險職業災害 保險相關規定等經費243千元。 4.辦理勞工保險及就業保險業務監理業務經 費1,200千元,較上年度減列兼職費等687 千元。 5.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 保經費26,826,612千元,較上年度減列28 6,563千元。 6.補助職業勞工等及其眷屬參加全民健保經 費23,968,175千元,較上年度增列181,66 5千元。 7.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 保險經費27,394,395千元,較上年度減列 803,468千元。 8.補助職業勞工等參加勞工保險經費35,450 ,626千元,較上年度減列1,174,184千元 。 9.直轄市非設籍勞保欠費繳款專案補助628, 796千元,較上年度減列4,348,235千元。" 2015,6330010100,504631000,無細項,勞動部主管,勞動部,一般行政,福利服務支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費386,760千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費11,808千元。 2.基本行政工作維持費89,544千元,較上年 度減列辦公室租金、郵資、電話費等12,3 83千元。 3.統計業務管理經費11,101千元,較上年度 減列統計調查經費1,140千元。 4.勞動資訊業務經費17,226千元,較上年度 減列系統開發費等739千元。" 2015,6330011100,25894000,無細項,勞動部主管,勞動部,綜合規劃業務,福利服務支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動研究發展經費4,000千元,較上年度 減列勞動政策宣導等經費1,166千元。 2.強化計畫管考經費1,918千元,較上年度 增列辦理施政績效評估與訪視等經費128 千元。 3.強化人力資源政策規劃經費3,200千元, 較上年度減列建立人力資源政策諮詢平台 等經費855千元。 4.促進國際合作交流經費7,927千元,較上 年度增列拓展駐外業務等經費3,921千元 。 5.參與國際組織及經貿諮商談判經費6,149 千元,較上年度增列推動國際組織之參與 等經費1,666千元。 6.因應貿易自由化之政策規劃協調與勞工支 持服務經費2,700千元,較上年度增列因 應與各主要貿易國家簽訂貿易協定等經費 428千元。" 2015,6330011200,85403000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動關係業務,福利服務支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔導工會組織健全發展經費26,095千元, 較上年度減列補助工會辦理工會教育訓練 等經費1,359千元。 2.強化勞資夥伴關係經費4,930千元,較上 年度減列推動促進勞資雙方簽訂團體協約 等經費1,062千元。 3.健全勞資爭議處理制度經費46,312千元, 較上年度減列補助勞工權益基金等經費14 ,657千元。 4.加強推行勞動教育經費5,070千元,較上 年度減列輔導民間團體辦理勞動事務進修 教育等經費1,340千元。 5.因應貿易自由化,穩定勞資關係經費2,99 6千元,較上年度減列辦理受影響產業勞 資爭議調解及仲裁等經費1,570千元。" 2015,6330011400,48101000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動福祉退休業務,福利服務支出,15.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動職工福利,改善勞工生活經費5,778 千元,較上年度減列職工福利業務網際網 路管理系統維護與資料處理等費用1,184 千元。 2.規劃商港相關工會勞工福利,增進碼頭工 人福祉經費19,472千元,以商港服務費支 應,較上年度減列1,507千元。 3.輔助托兒福利服務經費8,945千元,較上 年度減列補助雇主辦理托兒設施等經費52 7千元。 4.策辦勞工服務及職災勞工保護經費6,631 千元,較上年度減列建立勞工紓壓、解壓 服務資訊平台等經費837千元。 5.落實勞工退休制度經費1,775千元,較上 年度增列延後退休制度可行性之委託研究 計畫等545千元。 6.勞動基金監理經費3,000千元,較上年度 增列財務帳務實地檢查業務等經費2,363 千元。 7.因應貿易自由化,提升勞工福祉經費2,50 0千元,較上年度增列因應貿易自由化勞 工支持服務計畫經費841千元。" 2015,6330011500,8571000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動條件及就業平等業務,福利服務支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.落實勞動基準法,保障勞工法定權益經費 2,203千元,與上年度同。 2.加強工資與特別保護法制之落實經費950 千元,較上年度減列加強工資及特別保護 業務推動等260千元。 3.健全合理工時制度經費950千元,較上年 度增列辦理工時制度相關研習及檢討現行 法定工時制度,推動工時彈性化措施及召 開相關會議等210千元。 4.健全就業平等法制,落實職場平權經費4, 468千元,較上年度增列辦理縣市政府性 別工作平等績效評鑑相關業務600千元。" 2015,6330011600,8002000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動法務業務,福利服務支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.勞動法務業務經費1,395千元,與上年度 同。 2.勞動法制業務經費1,135千元,與上年度 同。 3.訴願審議業務經費2,412千元,較上年度 增列訴願業務研討會經費252千元。 4.爭議審議業務經費3,060千元,與上年度 同。" 2015,6330019800,5709000,無細項,勞動部主管,勞動部,第一預備金,福利服務支出,15.1.8,仍照上年度預算數編列。 2015,6130100100,2658948000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,一般行政,社會保險支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,866,131千元,較上年度核 實減列人事費18,846千元。 2.基本行政工作維持費333,216千元,較上 年度減列房屋及設備等養護經費24,625千 元。 3.資訊業務經費459,601千元,較上年度增 列電腦主機系統租用案應用系統移轉與重 新開發等經費25,388千元。" 2015,6130101100,631238000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,保險業務,社會保險支出,15.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理業務51,722千元,較上年度增列 勞工保險普通事故保險費率精算及財務評 估等經費7,846千元。 2.納保業務72,103千元,較上年度減列辦理 投保單位申報各項異動資料相關通知等經 費3,804千元。 3.保費業務382,868千元,較上年度減列補 助職業工會及漁會辦理勞工保險業務之行 政事務費等18,982千元。 4.普通事故給付業務35,870千元,較上年度 增列辦理生育、老年給付案件之受理、審 核及行政救濟、訴追等經費3,042千元。 5.職業災害給付業務78,076千元,較上年度 增列辦理傷病給付案件之受理、審核及行 政救濟、訴追等經費8,270千元。 6.農民保險業務10,599千元,較上年度減列 辦理農保現金給付核發及帳務處理、保費 收入與欠費催收等經費2,091千元。" 2015,6130109000,635000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞工保險局,一般建築及設備,社會保險支出,15.2.3.1, 2015,6130109800,5500000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,第一預備金,社會保險支出,15.2.4,本年度編列第一預備金如列數。 2015,6330101600,108876000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,勞工退休金業務,福利服務支出,15.2.5,"勞工退休金收支及個人專戶管理業務108,87 6千元,較上年度增列辦理單位開戶、提繳 、停繳、工資調整等經費1,098千元。" 2015,6430200100,292432000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般行政,國民就業支出,15.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費267,233千元,較上年度核實 減列人事費7,595千元。 2.基本行政工作維持費23,932千元,較上年 度減列一般事務費等3,065千元。 3.資訊管理業務經費1,170千元,較上年度 減列資訊軟硬體設備費等142千元。 4.法務業務經費97千元,較上年度減列按日 按件計資酬金等經費2千元。" 2015,6430200200,5773000,綜合規劃,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,勞動力發展業務,國民就業支出,15.3.2.1, 2015,6430200300,255093000,北基宜花金馬分署管理,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,分署管理,國民就業支出,15.3.3.1, 2015,6430200400,107996000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,技能檢定中心管理,國民就業支出,15.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費80,781千元,較上年度核實減 列人事費816千元。 2.基本行政工作維持費3,922千元,較上年 度減列物品等經費38千元。 3.資訊業務經費1,497千元,較上年度增列 購置題庫命製試題用個人電腦等經費63千 元。 4.推動技能檢定經費663千元,較上年度減 列協調推動技術士證效用宣導等經費141 千元。 5.強化技能檢定基準經費7,361千元,較上 年度減列技能檢定學科、術科測試題庫命 製等經費1,570千元。 6.規劃及督導全國技能檢定事務經費699千 元,較上年度減列購置摺信封機等經費22 6千元。 7.技術士證核發及管理經費6,033千元,較 上年度減列技術士證(書)掛號郵資等經費 1,030千元。 8.因應貿易自由化就業發展及協助業務經費 7,040千元,較上年度減列國內旅費等30 千元。" 2015,6430209800,2831000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,第一預備金,國民就業支出,15.3.5,仍照上年度預算數編列。 2015,6130301400,70000000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業災害保護業務,社會保險支出,15.4.1,"本年度預算數70,000千元,係補助未加入勞 保而遭遇職業災害之勞工補償經費,與上年 度同。" 2015,6330300100,356466000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,一般行政,福利服務支出,15.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費311,059千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,358千元。 2.基本行政工作維持費45,407千元,較上年 度增列公共管理費、資訊操作維護費及系 統開發等經費6,602千元。" 2015,6330300200,303493000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生業務,福利服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全職業安全衛生管理及制度11,097千元 ,較上年度減列災害防救暨職業衛生檢查 等經費2,693千元。 2.建構職場安全及推動防災措施24,778千元 ,較上年度增列配合海關通關電子訊息交 換之機械安全資訊申報系統規劃等經費3, 117千元。 3.強化職業衛生與推動勞工健康服務12,248 千元,較上年度增列辦理化學物質登記之 受理、准駁及管制性化學品管理等經費1, 484千元。 4.加強職業傷病通報、補助與重建12,705千 元,較上年度減列職災專案慰助服務等經 費1,526千元。 5.加強勞動監督檢查12,951千元,較上年度 減列動態稽查等經費2,981千元。 6.落實危險性機械及設備檢查與管理229,71 4千元,較上年度增列委託代行檢查機構 辦理業務及資訊系統整合等經費22,762千 元。" 2015,6330309000,605000,交通及運輸設備,勞動部主管,職業安全衛生署,一般建築及設備,福利服務支出,15.4.4.1, 2015,6330309800,900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,第一預備金,福利服務支出,15.4.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,6330400100,161228000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,一般行政,福利服務支出,15.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費137,175千元,較上年度減列 員工考績獎金等經費1,886千元。 2.基本行政工作維持費24,053千元,較上年 度減列現職員工教育訓練及進修等經費24 7千元。" 2015,6330400200,18444000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,勞動基金運用業務,福利服務支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金投資與運用規劃經費2,282千元,較 上年度減列辦理基金國內外委託經營作業 及受託機構之遴選與審查等經費762千元 。 2.基金業務之研考及控管經費16,162千元, 較上年度增列汰換機房空調、消防與不斷 電設備及新增勞、就保基金系統功能等經 費3,509千元。" 2015,6330409800,700000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,第一預備金,福利服務支出,15.5.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,5230500100,92439000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般行政,科學支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費88,168千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費970千元。 2.基本行政工作維持費4,271千元,較上年 度減列環境佈置、景觀美化等經費670千 元。" 2015,5230501100,181731000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,勞動及職業安全衛生研究,科學支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理勞動市場趨勢與就業安定研究經費21 ,113千元,較上年度增列社會創新行動性 研究等經費913千元。 2.辦理工作生活平衡與友善職場研究、勞資 關係與勞動條件研究經費21,216千元,較 上年度增列辦理勞動教育及福利研究等經 費362千元。 3.辦理機電、營造、化工安全技術及安全管 理研究經費39,383千元,較上年度增列奈 米材料應用於可移動式能源元件之安全性 研究等經費754千元。 4.辦理掌握職業衛生危害,開發控制技術以 降低暴露風險經費34,219千元,較上年度 減列奈米製程職場安全衛生研究及職業衛 生管理政策研究等經費18,181千元。 5.辦理有害物風險評估、控制技術及健康管 理研究經費38,983千元,較上年度減列健 康管理研究等經費16,441千元。 6.辦理勞動與職業安全衛生展示、研發成果 推廣與國際交流經費26,817千元,較上年 度減列教育訓練研究等經費105千元。" 2015,5230509000,8197000,其他設備,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,15.6.3.1, 2015,5230509800,100000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,15.6.4,仍照上年度預算數編列。 2015,9036010100,86347000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費78,223千元,較上年度核實減 列人事費4,295千元。 2.基本行政工作維持費6,483千元,較上年 度減列通訊費等經費260千元。 3.資訊管理1,641千元,與上年度同。" 2015,9036012000,19907000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.政策研究規劃與現況研析2,394千元,較 上年度增列辦理推動稀土產業與臺灣高科 技發展計畫經費844千元。 2.推動與大陸地區及全球蒙族聚居地區交流 7,289千元,較上年度減列安排蒙古國各 省市議會議長來臺研習進修、辦理與蒙族 聚居地區各項交流互訪及人道援助活動等 經費980千元。 3.輔導聯繫蒙胞與培育蒙族聚居地區青年3, 890千元,較上年度增列發給在臺蒙籍學 生獎、助學金暨輔導蒙籍青年升學考試、 就業、課外活動等經費275千元。 4.發揮蒙藏文化社教功能6,334千元,較上 年度減列蒙藏文物主題巡展活動及採購蒙 藏族文物等經費274千元。" 2015,9036013000,9819000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.西藏政策之研究規劃與情勢研判2,866千 元,較上年度減列通訊費等4千元。 2.與藏族聚居地區交流活動之規劃及推動4, 143千元,較上年度減列辦理臺灣地區與 藏族聚居地區各項交流活動等經費2,540 千元。 3.國內藏族之聯繫輔導及西藏事務人才之培 育2,810千元,較上年度減列強化對國內 藏族之照護及辦理志工培訓活動、補助民 間人士辦理對藏族人道援助等經費2,423 千元。" 2015,9036019800,582000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,16.1.4,仍照上年度預算數編列。 2015,4139010100,349713000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費313,786千元,較上年度核實 減列人事費3,170千元。 2.基本行政工作維持費22,938千元,較上年 度減列汰換辦公設備等經費3,967千元。 3.資訊管理與維護經費12,989千元,較上年 度減列購置資訊軟體設備等經費2,238千 元。" 2015,4139010900,42826000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.召開僑務委員會議經費14,102千元,較上 年度減列海外代表返國參加會議機票款等 經費856千元。 2.國內慶典活動接待服務經費21,599千元, 較上年度減列輔助回國參加慶典僑胞國內 參訪等經費4,433千元。 3.研究發展及考核業務經費7,125千元,較 上年度增列建構海外華僑文物數位典藏等 經費1,850千元。" 2015,4139011000,68223000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,17.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費43 ,202千元,較上年度減列輔助辦理各項與 當地主流社會交流及節慶、紀念日活動等 經費5,312千元。 2.舉辦僑社工作研討會及邀訪活動經費12,1 10千元,較上年度減列辦理全球重要僑團 首長、僑界領袖組團回國參訪接待等經費 5,205千元。 3.落實僑務工作增進溝通服務經費12,911千 元,較上年度增列編製歸國僑胞貼心叮嚀 服務手冊等經費1,376千元。" 2015,4139012400,63540000,華僑文化社教活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,17.1.4.1, 2015,4139012500,105475000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.鼓勵海外僑生回國升學經費22,236千元, 較上年度增列辦理「加值型僑生方案」技 職教育僑生專班等經費16,457千元。 2.在學僑生輔導與照顧經費81,040千元,較 上年度減列辦理僑生工讀金補助等經費2, 139千元。 3.強化畢業留臺校友組織聯繫網絡經費2,19 9千元,與上年度同。" 2015,4139012600,169543000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理宏觀新聞資訊服務業務經費31,189千 元,較上年度減列開發宏觀電視行動影音 服務應用軟體等經費3,842千元。 2.辦理宏觀電視影音頻道業務經費127,042 千元,較上年度減列製播華人光點在全球 短片等經費1,295千元。 3.輔助海外華文傳媒暨提供節慶文宣經費11 ,312千元,較上年度減列印製及運寄月曆 、春聯分贈海外僑界運用等經費515千元 。" 2015,4139012700,116752000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,17.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費23 ,858千元,較上年度增列辦理華裔女性菁 英培訓及志工活動等經費2,929千元。 2.培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費 35,442千元,較上年度增列辦理美食技術 實作研習活動等經費2,325千元。 3.海外華人經濟資訊彙編並促進海內外商機 交流經費57,452千元,較上年度增列捐助 財團法人海外信用保證基金等經費48,518 千元。" 2015,4139019800,7650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,17.1.8,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,5139012300,182039000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,17.1.9.1, 2015,5248010100,378567000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費353,979千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費148千元。 2.基本行政工作維持費19,277千元,較上年 度減列一般事務費等75千元。 3.規劃及管理電腦系統經費5,311千元,較 上年度減列建置虛擬主機化平台備援系統 等經費7,988千元。" 2015,5248011000,79530000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,18.1.2.1, 2015,5248019000,1200000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,18.1.3.1, 2015,5248019800,333000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,18.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,7148100100,56204000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,18.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,593千元,較上年度核實減 列人事費291千元。 2.基本行政工作維持費7,611千元,較上年 度減列物品及一般事務費485千元,增列 建築物耐震補強經費3,000千元,計淨增2 ,515千元。" 2015,7148101000,8984000,天然游離輻射偵測,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,18.2.2.1, 2015,7148109000,820000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般建築及設備,環境保護支出,18.2.3.1, 2015,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,18.2.4,仍照上年度預算編列。 2015,7148200100,58164000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,568千元,較上年度增列員 工薪資晉級差額等經費1,060千元。 2.基本行政工作維持費2,118千元,較上年 度減列辦公用品等經費103千元。 3.規劃及管理電腦系統經費478千元,較上 年度減列電腦耗材等經費2千元。" 2015,7148201000,16697000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,18.3.2.1, 2015,7148209000,0,交通及運輸設備,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般建築及設備,環境保護支出,18.3.3.1, 2015,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,18.3.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5248300100,1255822000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,229,985千元,較上年度核 實減列人事費19,884千元。 2.基本行政工作維持費25,837千元,較上年 度減列物品及一般事務費等1,139千元, 增列車輛養護費及退休人員三節慰問金等 133千元,計淨減1,006千元。" 2015,5248301200,61107000,綜合計畫,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技計畫管考、設施運轉維護及安全,科學支出,18.4.2.1, 2015,5248302100,198707000,輻射應用科技研究,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,18.4.3.1, 2015,5248303000,137188000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣能源技術應用,科學支出,18.4.4,"本年度預算數137,188千元,係辦理推廣能 源技術應用經費,以服務收入支應,較上年 度減列技術移轉及推廣技術服務作業經費78 2千元。" 2015,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,18.4.5,仍照上年度預算數編列。 2015,4051017400,0,無細項,農業委員會主管,農業委員會,投資事業股權移轉,財務支出,19.1.1,"上年度出售中央政府持有台灣肥料股份有限 公司股票所需證券交易稅及手續費等預算業 已編竣,所列8,850千元如數減列。" 2015,5251011200,1071130000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,19.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技產業化經費135,166千元,較上 年度增列辦理強化產學合作研發等經費43 ,154千元。 2.畜牧業科技研發經費45,989千元,較上年 度增列辦理實驗用小型豬及生醫用禽蛋之 產業化模式建立等經費3,306千元。 3.食品科技研發經費42,355千元,較上年度 增列辦理農業及食品微生物種原拓展加值 利用等經費9,916千元。 4.國際農業合作經費43,516千元,較上年度 增列辦理加強與國際組織進行農業科技合 作等經費18,201千元。 5.農業政策與農民輔導經費37,765千元,較 上年度減列辦理加強國際農產貿易管理與 諮商之研究等經費2,625千元。 6.農業科技管理經費261,739千元,較上年 度減列辦理農業科技研究院產業化環境建 構等經費142,580千元。 7.農業電子化經費44,234千元,較上年度減 列辦理農業數位多元服務等經費11,661千 元。其中農業雲端服務建置計畫總經費15 8,700千元,分4年辦理,102至103年度已 編列48,568千元,本年度續編第3年經費2 1,791千元,較上年度增列2,692千元。 8.農業環境科技研發經費12,258千元,較上 年度增列辦理水資源經營技術之研究等經 費3,109千元。 9.跨領域整合型科技研發經費448,108千元 ,較上年度增列辦理農業科技產業發展策 略等經費142,401千元。" 2015,5651010100,567639000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,19.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費477,947千元,較上年度核實 減列人事費2,950千元。 2.基本行政工作維持費87,281千元,較上年 度減列辦公大樓廁所改建及國際會議廳防 火設施修繕等經費6,898千元。 3.農業法規管理及訴願審議經費2,411千元 ,較上年度增列法規會及訴願會委員兼職 、審查費等125千元。" 2015,5651011000,3516488000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費154,995千元,較上年度減 列辦理建構農業價值鏈之整體加值計畫等 經費18,150千元,增列建構產銷履歷之安 全農業體系等經費13,750千元,計淨減4, 400千元。 2.科技管理經費14,511千元,較上年度減列 辦理推動農業技術商品輸出新模式等經費 13,693千元。 3.農田水利管理經費2,276,470千元,較上 年度增列農業灌溉及水利設施操作用電優 惠減免等經費11,795千元。 4.畜牧管理經費402,171千元,較上年度增 列強化動物保護行政效能計畫等經費28,2 07千元,加強輔導雞糞再利用計畫、加強 臺灣優良農產品管理計畫、強化屠宰場污 染防治及再利用計畫等經費87,266千元, 合共增列115,473千元,其中: (1)推動畜牧節能減碳、污染防治及再利 用計畫總經費209,945千元,分4年辦理 ,101至103年度已編列161,159千元, 本年度續編最後1年經費48,786千元, 較上年度減列2,161千元。 (2)家畜產業振興輔導計畫總經費119,943 千元,分4年辦理,101至103年度已編 列91,573千元,本年度續編最後1年經 費28,370千元,較上年度減列1,064千 元。 5.輔導推廣經費168,861千元,較上年度減 列辦理建置農民福利制度效益整合計畫等 經費9,860千元。 6.國際農業諮商與合作經費198,704千元, 較上年度減列捐助亞太糧食肥料技術中心 行政及業務等經費7,970千元。 7.農業統計調查經費32,410千元,較上年度 減列辦理農業綜合調查等經費79千元。 8.農業生物技術園區管理經費268,366千元 ,較上年度增列辦理農業加值行動方案計 畫等經費63,461千元。" 2015,5651011100,39283064000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,19.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動優良農地整合加值利用計畫經費17,9 53千元,較上年度減列推動農業經營企業 化建立農業中衛體系等經費14,822千元。 2.加強農田水利建設計畫(第四期)總經費 15,600,000千元,分4年辦理,102至103 年度已編列6,711,628千元,本年度續編 第3年經費2,940,101千元,較上年度減列 138,037千元,包括: (1)農田水利會營運改善經費610,910千元 ,較上年度增列30,000千元。 (2)加強農田水利建設經費2,329,191千元 ,較上年度減列辦理農田水利設施興辦 改善及灌溉排水營運精進等經費168,03 7千元。 3.國土資訊系統整體建置計畫總經費95,965 千元,分8年辦理,97至103年度已編列81 ,385千元,本年度續編最後1年經費14,58 0千元,較上年度增列農地資源空間資訊 建置及整合等經費1,530千元。 4.農業生物科技園區擴充計畫總經費3,517, 040千元,分4年辦理,103年度已編列27, 000千元,本年度續編第2年經費272,655 千元,較上年度增列245,655千元。 5.改善政府動物管制收容設施計畫總經費1, 231,800千元,分5年辦理,103年度已編 列28,500千元,本年度續編第2年經費237 ,500千元,較上年度增列209,000千元。 6.重劃區緊急農水路改善計畫(第二期)總經 費5,913,000千元,分3年辦理,103年度 已編列912,751千元,本年度續編第2年經 費900,000千元,較上年度減列12,751千 元。 7.補助農業特別收入基金經費34,900,275千 元,較上年度增列補助農村再生基金等經 費2,821,981千元。" 2015,5651018100,5271600000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,19.1.6.1, 2015,5651019000,1535000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業委員會,一般建築及設備,農業支出,19.1.7.1, 2015,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,19.1.8,仍照上年度預算數編列。 2015,6351012400,48843060000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,19.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.執行老年農民福利津貼核發業務經費27,4 96千元,較上年度增列委辦費46千元。 2.發放老年農民福利津貼經費48,815,564千 元,較上年度核實減列604,436千元。" 2015,5251021300,66413000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,19.2.1,"本年度預算數66,413千元,係辦理森林及生 物多樣性研究經費,較上年度減列辦理自然 資源經營與利用研究等經費8,103千元。其 中智慧生態計畫總經費138,000千元,分4年 辦理,102至103年度已編列44,870千元,本 年度續編第3年經費18,645千元,較上年度 減列899千元。" 2015,5651020100,2273738000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,113,328千元,較上年度核 實減列人事費41,072千元。 2.基本行政工作維持費160,410千元,較上 年度減列運費、一般事務費及辦公房舍租 金等21,697千元。" 2015,5651021000,85071000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,19.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.野生物保育經費83,182千元,較上年度減 列辦理野生動植物保育、研究及動物危害 管理等經費15,578千元。 2.新增市定古蹟修復及再利用經費1,889千 元。" 2015,5651021100,3801226000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,19.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林生態系經營經費307,572千元,較上 年度增列辦理國土資訊系統整體建置等經 費65,221千元。其中國土資訊系統整體建 置計畫總經費854,293千元,分10年辦理 ,95至103年度已編列735,011千元,本年 度續編最後1年經費119,282千元,較上年 度增列41,014千元。 2.林地管理與森林保護經費468,998千元, 較上年度增列辦理地籍測量登記及數位無 線電通訊系統建置等經費12,784千元。 3.厚植森林資源經費662,019千元,較上年 度增列辦理國有林班地造林撫育等經費11 ,984千元。 4.國有林治理與復育經費228,046千元,較 上年度增列辦理林道邊坡穩定及排水改善 等經費7,932千元。 5.生態旅遊系統建置發展經費410,207千元 ,較上年度增列辦理平地森林園區整建等 經費30,941千元。 6.加強造林經費787,694千元,較上年度減 列辦理培育苗木及新植造林等經費147,48 9千元。 7.保護區及棲地經營管理經費258,281千元 ,較上年度增列辦理保護區及自然地景經 營等經費47,275千元。其中國家重要濕地 保育計畫總經費661,040千元,分6年辦理 ,100至103年度已編列172,935千元,本 年度續編第5年經費46,525千元,較上年 度增列2,791千元。 8.推動野生動植物合理利用管理模式經費47 ,114千元,較上年度減列辦理野生動物人 工飼養繁殖場管理等經費818千元。 9.國有林治山防災及遊樂區林道維護經費59 2,863千元,較上年度增列辦理集水區內 崩塌地處理等經費16,863千元。 10.阿里山林業村及檜意森活村計畫(第二期 )總經費230,000千元,分年辦理,101至1 03年度已編列144,260千元,本年度續編 經費38,432千元,較上年度減列辦理歷史 建物整建等經費46,568千元。" 2015,5651029000,7200000,營建工程,農業委員會主管,林務局,一般建築及設備,農業支出,19.2.5.1, 2015,5651029800,1000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,19.2.6,仍照上年度預算數編列。 2015,5251031000,27597000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.山坡地及農業生態工程研究經費3,511千 元,較上年度減列辦理水保工程環境友善 措施基礎資料蒐集等經費393千元。 2.坡地土砂災害警戒機制研究經費1,716千 元,較上年度減列辦理歷年坡地災害事件 相關資料蒐集等經費587千元。 3.環境資源資料庫整合計畫總經費175,200 千元,分4年辦理,102至103年度已編列5 2,574千元,本年度續編第3年經費22,370 千元,較上年度減列辦理現地調查系統及 資料庫展示平臺建置等經費4千元。" 2015,5651030100,585254000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費534,287千元,較上年度核實 減列人事費4,659千元。 2.基本行政工作維持費50,967千元,較上年 度減列辦理辦公廳舍外牆龜裂滲水、梁柱 鋼筋銹蝕整修等經費5,685千元。" 2015,5651031000,3665308000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,19.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.整體性治山防災計畫(第二期)總經費12 ,880,000千元,分4年辦理,102至103年 度已編列5,345,441千元,本年度續編第3 年經費2,745,308千元,較上年度減列辦 理土砂災害防治及工程維護等經費5,700 千元。 2.重劃區外緊急農路設施改善計畫總經費6, 520,000千元,分3年辦理,103年度已編 列920,000千元,本年度續編第2年經費92 0,000千元,與上年度同。" 2015,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,19.3.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5251041000,436118000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物品種改良與蒐集經費99,711千元,較 上年度增列辦理優質加工用及機能性水稻 品種選育等經費9,256千元。 2.作物栽培及採後處理技術研究經費111,14 4千元,較上年度減列辦理預處理改善青 蔥冷凍解凍品質之研究等經費15,614千元 。 3.植物保護技術研究經費56,812千元,較上 年度減列辦理無病毒植物種子與種苗繁殖 及驗證技術研發等經費1,075千元。 4.農業生物技術研究經費48,337千元,較上 年度增列辦理建構油料作物產業加值鏈等 經費9,439千元。 5.農業技術服務經費120,114千元,較上年 度增列建置農業文獻與統計分析數位交流 網絡等經費17,883千元。" 2015,5651040100,506969000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費437,970千元,較上年度核實 減列人事費3,028千元。 2.基本行政工作維持費68,999千元,較上年 度減列辦理東光中海拔種原保存園區工程 等經費6,041千元。" 2015,5651041100,41662000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,19.4.3,"國土資訊系統整體建置計畫總經費312,197 千元,分10年辦理,95至103年度已編列270 ,535千元,本年度續編最後1年經費41,662 千元,較上年度增列辦理臺灣土壤資源資訊 建置等經費3,976千元。" 2015,5651049000,1455000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.4.4.1, 2015,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 2015,5251051000,133810000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 108,304千元,較上年度減列辦理空氣改 善之原生植物開發與利用等經費11,657千 元。 2.氣候變遷及糧食安全研究經費5,732千元 ,較上年度減列辦理森林生長環境脆弱指 標及調適策略研究等經費7千元。 3.智慧生態計畫總經費50,000千元,分4年 辦理,102至103年度已編列14,504千元, 本年度續編第3年經費5,238千元,較上年 度減列辦理聲景分析辨識系統等經費86千 元。 4.推動農業科技產業全球運籌經費924千元 ,較上年度減列辦理樹木褐根病檢測套組 商品化等經費16千元。 5.新增建構苦茶油產業加值鏈經費13,612千 元。" 2015,5651050100,320949000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費279,798千元,較上年度核實 減列人事費3,140千元。 2.基本行政工作維持費38,042千元,較上年 度增列辦理智慧型節能電源管理與監控系 統建置等經費997千元。 3.解說教育與推廣經費3,109千元,與上年 度同。" 2015,5651052000,135231000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,19.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.試驗林生態系示範經營經費49,669千元, 較上年度增列辦理試驗林重要遺傳資源之 經營等經費849千元。 2.國家植物園建設計畫總經費738,866千元 ,分9年辦理,97至103年度已編列598,94 7千元,本年度續編第8年經費65,761千元 ,較上年度減列辦理臺北植物園故事館工 程等經費10,518千元。 3.長期生態研究基礎資料庫整合經費6,520 千元,較上年度增列購置網路資料倉儲及 分析系統等經費520千元。 4.植樹造林試驗監測經費13,281千元,較上 年度減列辦理淨化空氣污染物功能監測等 經費883千元。" 2015,5651059000,1101000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.5.4.1, 2015,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,19.5.5,仍照上年度預算數編列。 2015,5251061200,211456000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海洋漁業資源調查與研究經費18,250千元 ,較上年度減列辦理臺灣近海鮪類之漁海 況調查等經費2,105千元。 2.水產養殖技術研究經費8,731千元,較上 年度減列辦理種原庫保種魚類健康管理等 經費75千元。 3.水產物之處理與加工研究經費7,140千元 ,較上年度減列辦理鰹魚副產物之利用開 發等經費751千元。 4.水產資訊整合與運用研究經費16,508千元 ,較上年度增列辦理水產養殖智慧節源系 統之整合開發與建置等經費4,635千元。 5.淡水生物養殖研究經費25,060千元,較上 年度減列辦理有機水產養殖模式之建立等 經費2,933千元。 6.海水生物養殖研究經費26,531千元,較上 年度減列辦理牡蠣耐溫品系之研發等經費 1,956千元。 7.沿近海資源調查與研究經費21,733千元, 較上年度增列辦理臺灣近海鰆魚漁業資源 研究等經費6,561千元。 8.水產生物技術研究經費30,276千元,較上 年度增列辦理建置微藻保種之標準化技術 等經費7,247千元。 9.東部海洋生物資源研究經費38,063千元, 較上年度減列辦理臺灣鮪旗魚類標識放流 研究等經費1,355千元。 10.澎湖海洋生物資源研究經費19,164千元 ,較上年度增列辦理新物種開發等經費2, 007千元。" 2015,5651060100,340382000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費277,880千元,較上年度核實 減列人事費6,457千元。 2.基本行政工作維持費50,445千元,較上年 度減列辦理大樓外牆剝落搶修工程等經費 3,652千元。 3.加強水產品技術研發與改進計畫經費12,0 57千元,較上年度減列辦理深層海水運用 於重要水產生物種原保存及利用等經費12 4千元。" 2015,5651069000,754000,交通及運輸設備,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.6.3.1, 2015,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,19.6.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5251071000,229813000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.畜產科學研究經費128,157千元,較上年 度減列辦理乳羊自體吮乳行為之預防與矯 正等經費130千元。 2.畜產技術研究經費101,656千元,較上年 度增列辦理鬥雞種雞基因多樣性分析研究 等經費12,850千元。" 2015,5651070100,382739000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費344,817千元,較上年度核實 減列人事費16,903千元。 2.基本行政工作維持費37,922千元,較上年 度減列辦理試驗大樓防漏功能補強工程等 經費2,679千元。" 2015,5651079000,126000,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.7.3.1, 2015,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,19.7.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5251081200,167438000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,19.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 發經費103,549千元,較上年度減列辦理 動物疾病診斷技術研發等經費13,245千元 。 2.動物用藥品檢定技術研發經費63,889千元 ,較上年度減列辦理動物用疫苗檢驗技術 研發等經費4,701千元。" 2015,5651080100,177364000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,19.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費127,280千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費11,464千元。 2.基本行政工作維持費42,416千元,較上年 度減列辦理動物舍空調箱更新工程等經費 5,146千元。 3.動物疫苗田間試驗及動物用消毒劑效果檢 驗4,680千元,較上年度增列購置化學試 劑、耗材等經費509千元。 4.動物用藥品檢驗、管理及疫苗生產等經費 2,988千元,較上年度增列購置耗材等經 費926千元。" 2015,5651089000,27200000,營建工程,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.8.3.1, 2015,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,19.8.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5251091000,121882000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,19.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.殘毒管制研究經費36,780千元,較上年度 增列辦理果菜類上市前管控技術建立等經 費1,243千元。 2.應用毒理研究經費18,180千元,較上年度 增列辦理農業藥物與毒物對人畜健康及環 境安全危害評估研究等經費102千元。 3.農藥化學研究經費18,747千元,較上年度 增列辦理天然植物保護資材委託田間試驗 等經費2,005千元。 4.生物藥劑研究經費15,907千元,較上年度 減列辦理因應氣候變遷開發抗逆境防治病 蟲害之有益微生物研究等經費1,314千元 。 5.農藥應用研究經費14,700千元,較上年度 減列辦理棲息植物維管束組織細菌病原生 態學及其蟲媒之研究等經費2,617千元。 6.公害防治研究經費10,509千元,較上年度 減列辦理農用界面活性劑對植物毒性之評 估等經費141千元。 7.技術服務與輔導研究經費7,059千元,較 上年度減列辦理農藥資訊檢索資料庫整合 平臺之建構與應用系統開發研究等經費48 0千元。" 2015,5651090100,135477000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,19.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費114,735千元,較上年度核實 減列人事費5,289千元。 2.基本行政工作維持費20,742千元,較上年 度減列辦理圍牆及電力設施工程等經費2, 751千元。" 2015,5651092000,48680000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,19.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費34,716千 元,較上年度減列辦理農藥殘留量檢驗及 毒理試驗等經費679千元。 2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費7,233 千元,較上年度增列辦理農藥成分及規格 檢驗等經費36千元。 3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 費6,731千元,較上年度增列辦理農藥規 格登記及田間試驗設計書審查等經費875 千元。" 2015,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,19.9.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5251101000,74968000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,19.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.特有動物保育研究經費20,342千元,較上 年度增列辦理臺灣產白鼻心遺傳變異研究 等經費4,598千元。 2.特有植物保育研究經費10,060千元,較上 年度減列辦理臺灣產卷柏科植物系統分類 研究等經費3,132千元。 3.特殊生態系保育研究經費9,629千元,較 上年度增列辦理劣化濕地水文循環監測及 分析研究等經費3,620千元。 4.野生物資源管理研究經費5,762千元,較 上年度增列辦理臺灣地區歷史植群文獻資 料庫建置與分析研究等經費45千元。 5.生態教育推廣研究經費6,411千元,較上 年度減列辦理社區環境教育及棲地營造示 範研究等經費574千元。 6.試驗站經營研究經費9,279千元,較上年 度減列辦理利用氣味型誘引物調查石虎之 方法測試研究等經費2,391千元。 7.環境資源生態管理經費13,485千元,較上 年度增列611千元,包括: (1)智慧生態計畫總經費20,000千元,分4 年辦理,102至103年度已編列6,049千 元,本年度續編第3年經費1,904千元, 較上年度減列辦理生物多樣性社群平臺 開發建置等經費145千元。 (2)環境資源資料庫整合計畫總經費94,80 0千元,分4年辦理,102至103年度已編 列26,932千元,本年度續編第3年經費1 1,581千元,較上年度增列辦理公民科 學網站維護與功能擴充等經費756千元 。" 2015,5651100100,178450000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,19.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費132,324千元,較上年度核實 減列人事費3,871千元。 2.基本行政工作維持費34,051千元,較上年 度增列汰換保育教育館冰水主機等經費1, 043千元。 3.國土資訊系統整體建置計畫總經費120,29 3千元,分8年辦理,97至103年度已編列1 08,218千元,本年度續編最後1年經費12, 075千元,較上年度增列辦理臺灣生物多 樣性網絡資料庫系統維護與功能擴充等經 費1,110千元。" 2015,5651109000,55200000,營建工程,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,19.10.3.1, 2015,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,19.10.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5251111000,69852000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,19.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.茶作技術改良經費34,209千元,較上年度 減列提升國產優質安全飲料作物之開發等 經費469千元。 2.茶葉加工技術試驗研究經費18,366千元, 較上年度增列辦理薰花包種茶製造技術開 發等經費249千元。 3.茶業機械試驗研究經費1,959千元,較上 年度增列辦理製茶機械試驗研究等經費18 3千元。 4.茶業推廣與輔導經費11,781千元,較上年 度減列辦理茶葉農藥檢驗服務平臺之研發 等經費3,156千元。 5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費3,537千 元,較上年度減列辦理藥物殘留容許量基 準制定整合等經費2,281千元。" 2015,5651110100,157820000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,19.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費127,835千元,較上年度核實 減列人事費2,729千元。 2.基本行政工作維持費17,714千元,較上年 度減列辦理茶葉感官品評檢定場整修工程 等經費914千元。 3.茶葉委託田間試驗及農藥檢驗等經費8,39 6千元,較上年度減列辦理茶葉田間試驗 、農藥檢驗及成分分析等經費293千元。 4.提升茶葉產值升級加值經費3,875千元, 較上年度增列辦理提升孳生物產值等經費 2,025千元。 5.上年度辦理建構衛生安全茶葉生產體系計 畫預算業已編竣,所列7,000千元如數減 列。" 2015,5651119000,63000,交通及運輸設備,農業委員會主管,茶業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.11.3.1, 2015,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,19.11.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5251121000,80074000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,19.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.種苗經營試驗與改良經費17,985千元,較 上年度增列辦理豆類種子健康檢查驗證體 系之建立等經費6,347千元。 2.品種改良研究經費13,726千元,較上年度 增列辦理熱帶球根花卉品種改良及種苗生 產繁殖體系建立等經費2,764千元。 3.繁殖技術研發應用經費22,541千元,較上 年度增列辦理健康種苗量產技術開發等經 費3,417千元。 4.生物技術開發與應用經費13,548千元,較 上年度減列辦理基因轉殖作物認驗證與檢 監測模式之建立等經費2,374千元。 5.技術服務推廣經費3,235千元,較上年度 減列辦理蔬菜種子與育苗業研究等經費2, 375千元。 6.農場經營及種苗量產研究經費2,923千元 ,較上年度增列辦理雜交玉米新品種採種 技術之研究等經費41千元。 7.熱帶園藝作物試驗研究經費6,116千元, 較上年度增列辦理優質番木瓜品種選育等 經費1,373千元。" 2015,5651120100,119235000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,19.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費92,017千元,較上年度核實減 列人事費1,452千元。 2.基本行政工作維持費20,937千元,較上年 度減列辦理綠肥作物栽培推廣等經費2,34 1千元。 3.植物品種檢定經費6,281千元,較上年度 減列辦理植物品種檢定技術開發與應用等 經費2,846千元。" 2015,5651129000,0,營建工程,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般建築及設備,農業支出,19.12.3.1, 2015,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,19.12.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5251131200,67398000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物育種及栽培利用技術研發經費34,021 千元,較上年度減列辦理秋海棠品種改良 及栽培技術改進等經費655千元。 2.作物生產環境技術研發經費16,234千元, 較上年度減列辦理有機作物栽培、病蟲害 防治技術及資材研發等經費1,315千元。 3.農業推廣與農民輔導研究經費10,524千元 ,較上年度增列辦理企業技術商品化計畫 等經費1,798千元。 4.生物技術及遺傳資源與多樣性經費6,619 千元,較上年度減列辦理分子標誌應用在 蝴蝶蘭之品種鑑定及遺傳圖譜建立等經費 2,414千元。" 2015,5651130100,140034000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,19.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費121,779千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費10,642千元。 2.基本行政工作維持費16,536千元,較上年 度減列辦理五峰工作站辦公大樓耐震補強 工程等經費3,720千元。 3.新品種新技術推廣及產銷輔導經費1,719 千元,較上年度減列辦理產銷輔導推廣等 經費400千元。" 2015,5651139000,126000,交通及運輸設備,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.13.3.1, 2015,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.13.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5251141000,30234000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技研發經費18,252千元,較上年度 增列辦理仙履蘭組織培養繁殖技術等經費 2,627千元。 2.農業政策研究經費2,741千元,較上年度 減列辦理臺灣養蜂人力培訓與認證制度研 究等經費106千元。 3.防疫檢疫科技研發經費9,241千元,較上 年度減列辦理液體二氧化碳在設施栽培下 甜椒施肥技術應用等經費783千元。" 2015,5651140100,97842000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,19.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費83,328千元,較上年度核實減 列人事費739千元。 2.基本行政工作維持費14,514千元,較上年 度減列辦理消防管線更新工程等經費2,31 5千元。" 2015,5651149000,726000,交通及運輸設備,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.14.3.1, 2015,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.14.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5251151000,83238000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費42,700千元,較上年度 減列辦理豌豆抗白粉病分子標誌之建立與 應用研究等經費3,078千元。 2.作物環境研究經費27,685千元,較上年度 減列辦理臺中地區水芋連作障礙改良及肥 培管理之研究等經費720千元。 3.作物推廣研究經費6,139千元,較上年度 減列辦理花卉生產專區之產銷經營輔導策 略之研究等經費1,726千元。 4.坡地農業研究經費6,714千元,較上年度 增列辦理小花蕙蘭盆花應用、帶介質外銷 技術與品質追蹤研究等經費16千元。" 2015,5651150100,137844000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,19.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費113,105千元,較上年度核實 減列人事費3,296千元。 2.基本行政工作維持費22,519千元,較上年 度減列辦理推廣大樓學員宿舍電源迴路整 修工程等經費994千元。 3.田間試驗及農藥檢驗等經費520千元,較 上年度增列辦理病蟲害田間藥效試驗等經 費280千元。 4.推動農業產業整體發展經費1,700千元, 較上年度減列補助辦理農業產銷活動及設 施等經費10千元。" 2015,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.15.3,仍照上年度預算數編列。 2015,5251161000,95540000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費38,005千元,較上年度 增列辦理開發應用蚯蚓快速轉化作物殘體 為蔬菜栽培介質之技術等經費4,217千元 。 2.作物環境研究經費26,560千元,較上年度 增列辦理芒果連續削皮分切作業機械之研 究等經費4,861千元。 3.農業推廣研究經費4,777千元,較上年度 減列辦理經營管理對農產品生產效益之研 究等經費1,412千元。 4.分場農業試驗研究經費26,198千元,較上 年度增列辦理大果種油茶品種(系)選育及 栽培技術之研究等經費2,184千元。" 2015,5651160100,150640000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,19.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費129,055千元,較上年度核實 減列人事費2,003千元。 2.基本行政工作維持費20,006千元,較上年 度減列物品、一般事務費、國內旅費等69 千元。 3.農業經營輔導經費1,579千元,較上年度 減列輔導農業產銷團體企業化經營及推動 地方產業發展等經費227千元。" 2015,5651169000,73000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.16.3.1, 2015,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.16.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5251171000,83495000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農園作物經費35,685千元,較上年度減列 辦理豆類育種及生產技術改良等經費1,76 2千元。 2.作物環境經費22,522千元,較上年度增列 辦理設施離地栽培之養液回收加值再利用 等經費3,709千元。 3.農業推廣經費3,753千元,較上年度減列 辦理貿易自由化農業人力培育與活化等經 費1,101千元。 4.旗南作物經費13,506千元,較上年度增列 辦理優質小果南瓜與耐熱小胡瓜品種選育 等經費1,568千元。 5.澎湖作物經費8,029千元,較上年度增列 辦理抗風、耐鹽之作物栽培設施研發等經 費3,434千元。" 2015,5651170100,122658000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,19.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費93,428千元,較上年度核實減 列人事費1,385千元。 2.基本行政工作維持費26,917千元,較上年 度減列辦理場區道路整修工程及果園自動 化管理機械等經費3,091千元。 3.農業經營輔導經費2,313千元,較上年度 減列辦理推動農業產業整體發展計畫等經 費574千元。" 2015,5651179800,200000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.17.3,仍照上年度預算數編列。 2015,5251181000,68243000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費19,218千元,較上年度 增列辦理建構東部原住民特色作物產業價 值鏈之研究等經費1,793千元。 2.作物環境研究經費18,157千元,較上年度 增列辦理營造有機生態環境及農田景觀效 果之研究等經費2,875千元。 3.農業推廣研究經費12,344千元,較上年度 減列辦理花宜地區有機村發展環境教育推 廣之研究等經費455千元。 4.分場農業試驗研究經費18,524千元,較上 年度增列辦理降低高接梨梨穗寒害及梨蜜 症栽培技術改進之研究等經費1,910千元 。" 2015,5651180100,98669000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,19.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費80,164千元,較上年度核實減 列人事費2,161千元。 2.基本行政工作維持費17,195千元,較上年 度增列辦理原住民特用作物試驗田區灌排 水溝及農路改善工程等經費1,973千元。 3.農業經營輔導經費1,310千元,較上年度 減列推動農業產業整體發展等經費1,205 千元。" 2015,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.18.3,仍照上年度預算數編列。 2015,5251191000,48993000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費20,816千元,較上年度 增列辦理原住民部落農業永續經營之研究 等經費46千元。 2.作物環境研究經費17,518千元,較上年度 減列辦理作物溶磷菌開發之研究等經費1, 127千元。 3.農業推廣研究經費3,602千元,較上年度 減列辦理創新農業人力研究等經費217千 元。 4.果園管理研究經費7,057千元,較上年度 增列辦理農業生產環境調適及災害應變之 研究等經費1,246千元。" 2015,5651190100,84935000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,19.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費71,479千元,較上年度核實減 列人事費1,402千元。 2.基本行政工作維持費9,886千元,較上年 度減列辦理特色作物育種設施改善工程等 經費1,205千元。 3.推動農業產業整體發展經費570千元,較 上年度減列補助改進銷售包裝資材等經費 380千元。 4.花東地區有機農業發展計畫經費3,000千 元,較上年度增列開發有機產品之研究等 經費1,095千元。" 2015,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.19.3,仍照上年度預算數編列。 2015,5251201200,161327000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,19.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業生產及管理自動化經費4,195千元, 較上年度減列辦理漁業標準節能減碳漁船 研究等經費1,295千元。 2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費76 ,486千元,較上年度增列辦理冷水性物種 生產模式及繁養殖技術開發等經費34,143 千元。 3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費69 ,972千元,較上年度增列放流後之效益評 估及調查研究等經費8,012千元。 4.水產加工及品質安全檢測經費6,100千元 ,較上年度減列辦理水產物利用與品質安 全之研究等經費269千元。 5.漁業經貿政策及制度研究經費2,867千元 ,較上年度減列強化我國漁業產業價值鏈 及結構優化之研究等經費488千元。 6.國際漁業科技合作經費1,707千元,較上 年度減列參與國際漁業組織科學合作研究 等經費3千元。" 2015,5651200100,298423000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,19.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費262,807千元,較上年度核實 減列人事費133千元。 2.基本行政工作維持費35,616千元,較上年 度減列潮州街辦公室租金及進駐合署辦公 大樓辦公室搬遷等經費13,060千元。" 2015,5651202000,3050259000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,19.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費52,683千元,較上年度減列 購置漁業管理資訊系統軟硬體設備等經費 5,862千元。 2.漁政管理經費72,713千元,較上年度減列 獎勵國人上漁船工作等經費8,652千元。 3.遠洋漁業管理經費214,214千元,較上年 度減列執行太平洋漁季巡邏等經費2,991 千元。 4.養殖漁業管理經費150,841千元,較上年 度減列輔導優質水產品品牌建立及行銷通 路拓展等經費62,229千元。 5.遠洋漁業開發經費36,956千元,較上年度 減列辦理漁船船員作業安全訓練等經費2, 583千元。 6.休漁獎勵經費207,000千元,較上年度增 列休漁獎勵金6,700千元。 7.漁業電臺管理經費56,622千元,較上年度 核實減列人事費2,910千元。 8.漁業用油補貼經費2,259,230千元,較上 年度核實減列158,470千元。" 2015,5651203000,968804000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,19.20.4,"漁業多元化經營建設計畫(第四期)總經費6, 000,000千元,分4年辦理,102至103年度已 編列2,251,591千元,本年度續編第3年經費 968,804千元,較上年度增列辦理振興漁港 設施機能等經費41,112千元。" 2015,5651209000,1640000,交通及運輸設備,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.20.5.1, 2015,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,19.20.6,仍照上年度預算數編列。 2015,5251503000,250892000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,19.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農產品安全無縫科技研發經費41,207千元 ,較上年度增列建立與研析國際間輸出入 水產動物疾病標準檢測方法暨診斷實驗網 絡等經費71千元。 2.防疫檢疫科技研發經費151,696千元,較 上年度減列辦理重要作物整合性防疫技術 之開發與應用等經費24,550千元。 3.檢疫產業電子化自動化經費7,210千元, 較上年度減列建構有害生物自動化區域監 測網及資通訊運用等經費4,798千元。 4.整合與提升我國食媒性疾病及其病原監測 防護網經費20,779千元,較上年度增列辦 理養禽場腸道病原菌監測等經費1,969千 元。 5.推動農業科技產業全球運籌經費30,000千 元,較上年度增列辦理生物農藥關鍵技術 與產學整合研發等經費8,986千元。" 2015,5651500100,670090000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,19.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費556,802千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費13,893千元。 2.基本行政工作維持費113,288千元,較上 年度減列辦公室租金等經費27,526千元。" 2015,5651501000,832776000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,19.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物防疫業務經費193,964千元,較上年 度減列辦理執業獸醫師管理、經濟動物獸 醫師培訓及執業獸醫師繼續教育等經費21 ,505千元,增列辦理人畜共通動物傳染病 防疫業務等經費45,000千元,計淨增23,4 95千元。 2.動物檢疫業務經費24,183千元,較上年度 增列提升檢疫申報發證系統安全性、加速 系統效能並建立檢疫真偽查詢資訊網等經 費4,411千元。 3.植物防疫業務經費66,912千元,較上年度 減列辦理植物疫情監測及緊急防治工作等 經費3,666千元。 4.植物檢疫業務經費55,896千元,較上年度 增列辦理動植物檢疫偵測犬隊之訓練及執 行勤務管理等經費4,575千元。 5.企劃業務經費35,904千元,較上年度減列 建置檢疫中心鳥類隔離留舍等經費6,344 千元。 6.屠宰衛生檢查業務經費421,292千元,較 上年度增列辦理肉品衛生安全維護等經費 19,335千元。 7.動植物防檢疫經費34,625千元,較上年度 減列辦理綜合防治管理技術開發推廣及應 用等經費3,595千元。" 2015,5651509000,31583000,營建工程,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.21.4.1, 2015,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,19.21.5,仍照上年度預算數編列。 2015,5251601000,725000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,19.22.1,"本年度預算數725千元,係辦理農業金融體 系營運策略研究經費,較上年度增列辦理農 業金融政策及法規資料蒐集經費110千元。" 2015,5651600100,95645000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,19.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費85,021千元,較上年度核實減 列人事費4,305千元。 2.基本行政工作維持費10,624千元,較上年 度增列物品等經費367千元。" 2015,5651601000,197987000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,19.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業金融教育及資訊經費14,075千元,較 上年度減列建置整合農漁業資訊共同利用 系統等經費2,733千元。 2.農業金融機構管理經費5,138千元,較上 年度減列辦理農業金融機構實地金融檢查 等經費1,464千元。 3.農業融資及金融法令經費618千元,較上 年度減列國內旅費等194千元。 4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費17 8,156千元,較上年度減列30,214千元。" 2015,5651609000,622000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業金融局,一般建築及設備,農業支出,19.22.4.1, 2015,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,19.22.5,仍照上年度預算數編列。 2015,5251701000,161517000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,19.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農糧作物產銷技術研發經費58,591千元, 較上年度減列開發高溫型蘭花生產體系及 穩定外銷供應鏈等經費24,559千元。 2.農產運銷電子化研發經費64,748千元,較 上年度增列強化臺灣地區農業基礎資料等 經費21,511千元。 3.作物環境科技研發經費13,145千元,較上 年度減列辦理農業機械自動化研究等經費 772千元。 4.農產加工科技研發經費16,820千元,較上 年度增列運用加工技術建構安全食品產業 加值鏈等經費3,293千元。 5.強化農業科技產學研合作研發經費8,213 千元,較上年度減列辦理碎米及細糠混合 物加工應用開發等經費5,415千元。" 2015,5651700100,739326000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,19.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費704,848千元,較上年度核實 減列人事費3,074千元。 2.基本行政工作維持費34,478千元,較上年 度減列汰換雜項設備等經費1,434千元。" 2015,5651701000,785980000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,19.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費169,131千元,較上年度減 列辦理農業產銷班組織職能提升及創新經 營模式導入等經費15,152千元,增列辦理 國產農糧產品標章及生產追溯管理推廣輔 導等經費76,278千元,計淨增61,126千元 。 2.作物生產管理經費73,968千元,較上年度 減列辦理國產水果產銷供應鏈等經費28,3 18千元。 3.農業資材管理經費232,995千元,較上年 度減列辦理吉園圃安全蔬果標章輔導及推 廣等經費10,105千元,增列發展有機農業 等經費28,500千元,計淨增18,395千元。 4.運銷加工管理經費127,810千元,較上年 度減列建立效率與服務之農產運銷體系等 經費18,959千元。 5.糧食產業管理經費47,793千元,較上年度 減列辦理稻米生產量調查等經費187千元 。 6.分署農糧管理經費39,283千元,較上年度 減列辦理南區分署建築物耐震補強工程等 經費5,801千元。 7.新增發展花卉產業與推動國際花卉博覽會 經費95,000千元。 8.上年度辦理花博暨會後發展計畫預算業已 編竣,所列204,254千元如數減列。" 2015,5651709000,1577000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.23.4.1, 2015,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,19.23.5,仍照上年度預算數編列。 2015,5157011100,77766000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育工作,教育支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫學系公費生培育業務經費660千元,較 上年度減列獎助醫學系公費生待遇及補( 捐)助承辦學校教學用設備等經費1,440千 元。 2.原住民及離島地區醫事人員養成計畫總經 費355,017千元,分5年辦理,101至103年 度已編列181,055千元,本年度續編第4年 經費67,564千元,較上年度增列新生甄試 事務及課業輔導等經費2,304千元。 3.新增偏鄉護理菁英計畫總經費250,951千 元,分8年辦理,本年度編列第1年經費9, 542千元。" 2015,5257011700,886000000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,20.1.2.1, 2015,6157012000,39187000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,20.1.3.1, 2015,6257011000,1607937000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導辦理各項救助工作經費998,094千元 ,較上年度增列1957福利諮詢專線等經費 2,964千元。 2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費66 ,151千元,較上年度減列12,219千元。 3.辦理急難救助工作經費389,233千元,較 上年度減列急難救助金等1,264千元。 4.小康計畫精神病患收治經費154,459千元 ,較上年度增列低收入戶精神病患公費就 養及醫療補助等經費26,788千元。" 2015,6357011000,142647000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,20.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃建立社會工作專業經費101,290千元 ,較上年度增列專科社工師分科甄審及合 格訓練組織認定事宜等經費3,033千元。 2.建立衛生及社會福利志願服務制度經費15 ,843千元,較上年度減列補助志願服務人 員研習訓練與全國衛生保健績優志工及團 隊表揚等經費3,222千元。 3.推展社區發展工作經費24,768千元,較上 年度減列補助辦理社區研習、觀摩及互助 永續發展活動等經費4,435千元。 4.公益勸募管理經費746千元,較上年度減 列稽核募得款項使用情形等經費146千元 。" 2015,6357012000,246980000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,20.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.保護服務行政管理經費2,890千元,較上 年度增列研發替代役薪資等259千元。 2.推展性騷擾防治業務經費10,255千元,較 上年度減列性騷擾及性別暴力防治觀念推 廣教育等經費2,616千元。 3.推展家庭暴力防治業務經費21,903千元, 較上年度減列推廣教育及專業訓練等經費 5,605千元。 4.推展性侵害防治業務經費53,871千元,較 上年度減列推廣教育及113保護專線等經 費5,109千元。 5.推展兒少保護及處遇輔導業務經費158,06 1千元,較上年度減列兒少保護與兒少性 交易防制教育訓練及推廣教育等經費1,52 0千元。" 2015,6557010100,873727000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費759,690千元,較上年度減列 駕駛1人、工友3人及聘用2人等人事費4,2 98千元。 2.基本行政工作維持費114,037千元,較上 年度增列衛生福利大樓維運及汰換事務性 設備等經費14,118千元。" 2015,6557011000,1603147000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,20.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫政法規與醫事人員及機構管理經費15,8 69千元,較上年度減列醫療糾紛案件鑑定 等經費1,930千元。 2.醫療業務督導管理經費7,634千元,較上 年度增列醫療法人財務報告審查等經費71 4千元。 3.醫療替代役經費4,482千元,較上年度減 列替代役宿舍水電費、生活及交通補助費 等190千元。 4.健全醫療衛生體系經費113,704千元,較 上年度減列醫院評鑑及教學醫院評鑑等經 費4,344千元。 5.提升醫事機構服務品質經費76,870千元, 較上年度增列捐助器官捐贈者家屬喪葬補 助等經費899千元。 6.醫事人力培育與訓練經費1,215,126千元 ,較上年度減列753,574千元,包括: (1)開創全民均等健康照護計畫總經費4,4 53,956千元,分4年辦理,102至103年 度已編列2,089,494千元,本年度續編 第3年經費1,031,157千元,分配本科目 編列365,126千元,較上年度增列專科 醫師訓練醫院認定及相關計畫等經費94 0千元。 (2)新增補助醫療發展基金辦理臨床醫事 人員培訓計畫850,000千元。 (3)上年度臨床醫事人員培訓計畫預算業 已編竣,所列1,604,514千元如數減列 。 7.健全緊急醫療照護網絡經費113,921千元 ,較上年度減列參加海峽兩岸醫藥衛生合 作協議會議等經費10千元。 8.推動自由經濟示範區國際健康產業經費55 ,541千元,較上年度增列國際醫療服務機 構管理等經費6,351千元。" 2015,6557011100,1002805000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,20.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.心理健康行政管理經費255千元,較上年 度減列心理健康等相關會議之專家學者出 席費等52千元。 2.加強心理健康促進工作經費560,443千元 ,較上年度減列濟助精神疾病嚴重病人強 制處置醫療費用等9,436千元。 3.加強口腔健康促進工作經費1,862千元, 較上年度減列牙醫師畢業後一般醫學訓練 等經費80,350千元。 4.口腔預防保健服務經費440,245千元,較 上年度增列兒童牙齒塗氟行政費用等649 千元。" 2015,6557011200,751808000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,20.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族及離島地區醫療保健行政工作經 費24,388千元,較上年度減列離島地區自 行搭機來臺轉診交通費補助等經費4,482 千元。 2.護理行政工作經費984千元,較上年度減 列護理行政工作等經費55千元。 3.落實長照十年計畫經費380,378千元,較 上年度增列40,249千元,包括: (1)我國長期照顧十年計畫總經費1,302,2 58千元,分4年辦理,101至103年度已 編列920,814千元,本年度續編最後1年 經費381,444千元,分配本科目編列374 ,120千元,較上年度增列辦理長期照顧 十年計畫整合照顧管理制度及長照服務 等經費42,249千元。 (2)補(捐)助一般護理之家特殊照護服務 型態經費6,258千元,較上年度減列2,0 00千元。 4.推動身心障礙醫療復健網絡經費21,297千 元,較上年度減列辦理身障相關研討會等 經費2,459千元。 5.強化護理人力培育與提升專業知能經費48 ,600千元,較上年度增列建置長照及護理 人員暨機構管理系統等經費744千元。 6.加強原住民族及離島地區醫療保健服務經 費268,837千元,較上年度減列辦理原住 民族國際事務交流等經費41千元。 7.推動長照服務體系及長照服務網業務經費 7,324千元,較上年度減列辦理長照醫事 人力培訓等經費2,450千元。" 2015,6557011500,40666000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,20.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中醫規劃及管理工作經費8,737千元,較 上年度減列改善中醫臨床訓練環境等經費 1,212千元。 2.中藥藥事規劃及管理工作經費5,687千元 ,較上年度減列加強中藥藥事管理等經費 1,407千元。 3.中藥藥證規劃及管理工作經費1,997千元 ,較上年度減列藥品優良製造規範查廠與 輔導計畫等經費708千元。 4.中醫藥政策發展業務經費1,321千元,較 上年度減列中醫藥交流等經費33千元。 5.新增中藥品質與產業提升經費22,924千元 。 6.上年度建構中藥用藥安全環境預算業已編 竣,所列23,033千元如數減列。" 2015,6557011600,87319000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,20.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費10,720千元,較上年度減列 衛生及社福機關人員訓練等經費3,812千 元。 2.管制考核經費1,530千元,較上年度減列 衛生福利管考之研發替代役薪資等200千 元。 3.政策推展經費9,413千元,較上年度減列 期刊購置等經費417千元。 4.衛生教育模式之建立與推廣經費10,865千 元,較上年度增列政策評估等經費2,420 千元。 5.衛生與社會福利統計及調查分析經費36,8 77千元,較上年度增列辦理家庭醫療保健 支出統計設計評估與統計推計模式建置及 調查業務等經費788千元。 6.衛生福利人員訓練業務經費17,914千元, 較上年度減列導入多元評鑑發展衛福人員 核心職能課程規劃及訓練中心大禮堂裝修 費等3,769千元。" 2015,6557011700,57983000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,20.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強辦理參與多邊國際性組織活動經費12 ,828千元,較上年度增列參與世界衛生組 織計畫等經費862千元。 2.推動雙邊國際衛生合作與交流經費14,083 千元,較上年度減列推動與北美地區或亞 洲地區醫療衛生合作計畫等經費4,308千 元。 3.加強辦理區域性國際衛生合作交流經費11 ,306千元,較上年度增列推展非洲地區國 家衛生合作計畫等經費2,693千元。 4.國際醫衛人才培育及醫療衛生援助合作經 費19,766千元,較上年度減列辦理國際醫 療衛生人才培育等經費6,097千元。" 2015,6557011800,111180000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,20.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛福行政資訊業務經費32,799千元,較上 年度減列衛福行政資訊系統維護等經費1, 228千元。 2.基礎建設及網路服務經費53,433千元,較 上年度減列醫療資訊網維運等經費15,931 千元。 3.公衛、醫療及社政資訊業務經費24,948千 元,較上年度減列醫事憑證管理中心營運 等經費4,883千元。" 2015,6557011900,3813324000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,20.1.15,"本年度預算數3,813,324千元,係辦理所屬 醫院營運輔導經費,較上年度增列補助所屬 醫院公務人員舊制年資退休、撫卹金等23,7 15千元。" 2015,6557018100,160172000,國立臺灣大學附設醫院作業基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,20.1.16.1, 2015,6557019000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,衛生福利部,一般建築及設備,醫療保健支出,20.1.17.1, 2015,6557019800,14000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,20.1.18,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,5257050400,256019000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技發展工作,科學支出,20.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫科技發展研究及科技管理經費144,44 3千元,較上年度減列委託辦理防疫發展 工作等經費9,591千元。 2.物質成癮整合型計畫進行藥癮族群愛滋防 治研究經費1,342千元,較上年度減列委 託注射藥癮者愛滋防治相關研究計畫等經 費342千元。 3.食媒性疾病及其病原監測防護網研究計畫 經費84,500千元,較上年度增列委託辦理 食媒性疾病及病原相關研究發展工作等經 費8,062千元。 4.臺灣防疫雲發展計畫經費25,734千元,較 上年度增列實驗室傳染病自動通報系統暨 跨院所實驗室資料雲端交換平臺等計畫經 費6,884千元。" 2015,6557050100,1001662000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費967,518千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及轉任人員待遇差額等 經費14,581千元。 2.基本行政工作維持費34,144千元,較上年 度減列辦公事務用品、辦公室修繕費及電 梯汰舊換新等經費11,242千元。" 2015,6557050200,4164429000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃及綜合業務經費22,346千元,較上年 度減列委託辦理人才培訓、社區防疫及疫 病防治業務推動等經費3,968千元。 2.檢疫防疫業務經費102,469千元,較上年 度減列24,360千元,包括: (1)辦理人畜共通傳染病及因應氣候變遷 相關傳染病業務經費5,081千元,較上 年度減列購置災後傳染病防疫消毒劑、 藥品及器材等經費2,525千元。 (2)辦理轄區傳染病防治及邊境檢疫業務 經費56,640千元,較上年度減列紅外線 熱影像儀汰舊換新及執行全國各地機場 港口三通檢疫之委外人力等經費19,679 千元。 (3)急性傳染病流行風險監控與管理計畫 總經費241,126千元,分5年辦理,100 至103年度已編列200,378千元,本年度 續編最後1年經費40,748千元,較上年 度減列登革熱及其他病媒蚊防治等經費 2,156千元。 3.慢性傳染病防治業務經費247,184千元, 較上年度減列結核病防治等經費17,852千 元。 4.緊急應變整備業務經費338,442千元,較 上年度增列136,160千元,包括: (1)辦理應變規劃感染症防治中心業務經 費23,698千元,較上年度減列辦理應變 規劃業務等經費6,937千元。 (2)我國因應流感大流行準備第二期計畫 總經費1,634,976千元,分6年辦理,99 至103年度已編列1,320,232千元,本年 度續編最後1年經費314,744千元,較上 年度增列抗病毒藥劑儲備及克流感原料 藥轉換克流感膠囊經費143,097千元。 5.疾病監測及調查業務經費99,128千元,較 上年度減列辦理感染管制、提升國民防疫 知能等經費9,119千元,增列防疫資訊作 業經費1,893千元,計淨減7,226千元。 6.傳染病研究檢驗及血清疫苗研製業務經費 133,090千元,較上年度減列傳染病研究 及檢驗業務經費13,386千元,增列血清疫 苗研製業務經費15,911千元,計淨增2,52 5千元。 7.傳染病防治醫療業務經費2,490,560千元 ,較上年度減列426,000千元,包括: (1)結核病十年減半全民動員第二期計畫 總經費4,980,242千元,分5年辦理,10 0至103年度已編列4,112,778千元,本 年度續編最後1年經費867,464千元,分 配本科目編列790,560千元,較上年度 減列126,000千元。 (2)愛滋防治第五期五年計畫總經費20,73 4,000千元,分5年辦理,101至103年度 已編列6,107,690千元,本年度續編第4 年經費1,870,280千元,分配本科目編 列1,700,000千元,較上年度減列300,0 00千元。 8.充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第二 期計畫總經費3,655,000千元,分5年辦理 ,103年度已編列731,210千元,本年度續 編第2年經費731,210千元,與上年度同。" 2015,6557059000,3000000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,20.2.4.1, 2015,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,20.2.5,仍照上年度預算數編列。 2015,5257150300,536549000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技發展工作,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物安全品質提升計畫經費174,039千元 ,較上年度減列藥品安全監視、辦理藥品 治療風險控管之實務整合計畫等經費17,5 68千元。 2.物質成癮整合型計畫管制藥品管理及藥物 濫用防制之研究經費17,156千元,較上年 度增列研究健全管制藥品制度及管理等經 費1,574千元。 3.導入健康風險評估科技及精進我國食品安 全經費281,466千元,較上年度增列辦理 擴增食品中添加物檢驗方法之評估量能計 畫等經費67,037千元。 4.國際間奈米產品管理制度之研究經費12,2 92千元,較上年度減列辦理奈米化醫療器 材相關之安全性及風險評估機制探討等經 費25,256千元。 5.基因改造食品之前瞻性議題及強化風險分 析能力經費3,793千元,較上年度減列辦 理國際間基因改造食品之新興議題及現況 研析計畫等經費7,297千元。 6.中西藥品安全管理精進整合計畫經費24,5 74千元,較上年度增列辦理後PIC/S藥品 安全提升計畫、後PIC/S品質評估與管理 措施等經費12,244千元。 7.食品食媒性病原之調查監測經費23,229千 元,較上年度增列食品中高風險病原之調 查、市售即時食品食媒性病原之調查等經 費3,458千元。" 2015,6557150100,633699000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費590,877千元,較上年度增列 法定編制人員43人之人事費及員工薪俸晉 級差額等經費27,587千元。 2.基本行政工作維持費42,822千元,較上年 度增列汰購冰水主機及增設金山庫房監視 防盜系統等經費2,447千元。" 2015,6557150200,1225611000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,20.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理及消費者保護業務經費33,855千 元,較上年度增列辦理消費者保護業務及 建立上市後藥物消費者保護體系等經費2, 800千元。 2.食品管理業務經費74,235千元,較上年度 增列補助食品安全保護基金等經費23,718 千元。 3.藥品及管制藥品管理業務經費150,484千 元,較上年度增列17,570千元,包括: (1)藥品及管制藥品管理業務經費143,300 千元,較上年度增列辦理藥品查驗登記 業務及管制藥品證照法規等經費17,570 千元。 (2)開創全民均等健康照護計畫總經費44, 744千元,分4年辦理,102至103年度已 編列15,370千元,本年度續編第3年經 費7,184千元,與上年度同。 4.醫療器材及化粧品管理業務經費93,475千 元,較上年度減列國產醫療器材廠實地稽 查等經費9,133千元。 5.研究檢驗管理業務經費31,691千元,較上 年度減列辦理市售食品、藥物、化粧品相 關調查檢驗計畫等經費12,084千元。 6.區管理中心業務經費307,424千元,較上 年度增列產品邊境查驗及輻射檢驗計畫等 經費8,318千元。 7.資訊統計管理業務經費30,192千元,較上 年度減列公文檔管、內部入口網及電子表 單系統維護等經費2,000千元。 8.風險監控及品質認證管理業務經費80,198 千元,較上年度增列醫療器材廠符合優良 製造規範(GMP)查廠計畫等經費30,456千 元。 9.重建食品藥物安全計畫總經費2,005,000 千元,分4年辦理,102至103年度已編列6 86,465千元,本年度續編第3年經費376,8 22千元,較上年度增列食在安全-食品衛 生管理提升計畫-加強食品工廠及食品業 者稽查等經費59,038千元。 10.藥物及查驗登記食品上市前管理新紀元 計畫總經費200,000千元,分4年辦理,10 2及103年度已編列94,757千元,本年度續 編第3年經費47,235千元,較上年度減列 參加兩岸醫療器材及化粧品工作分組會議 等經費19千元。" 2015,6557159000,0,營建工程,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般建築及設備,醫療保健支出,20.3.4.1, 2015,6557159800,20000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,20.3.5,仍照上年度預算數編列。 2015,5257250300,63898000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技發展工作,科學支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.精進全民健保制度–落實健保改革及提升 醫療服務價值計畫經費44,481千元,較上 年度減列健保已給付藥品特材科技評估等 經費28,542千元,增列雲端藥歷、病歷電 子化審查、急性後期整合支付及癌症論質 計酬委託研究等經費28,978千元,計淨增 436千元。 2.以醫療科技建構社會保險永續發展藍圖- 新一代全民健康保險計畫經費9,418千元 ,較上年度減列二代健保收入面資料倉儲 及分析模組先驅研究等經費2,350千元, 增列評估全民健保支付方式對醫療生態影 響及支付改革策略之研究等經費7,468千 元,計淨增5,118千元。 3.新增建立雲端就醫資料服務計畫經費9,99 9千元。" 2015,6157250100,2949585000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,875,861千元,較上年度增 列臺北門診中心歸建79人之人事費42,093 千元。 2.基本行政工作維持費73,724千元,較上年 度增列汰換空調設備等經費11,185千元。" 2015,6157250200,2458438000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,20.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.承保業務經費1,480,379千元,較上年度 增列補助二、三類投保單位辦理健保業務 等經費8,779千元。 2.財務業務經費44,216千元,較上年度減列 郵局代收健保費及代付醫療費用手續費等 經費158千元。 3.醫務管理業務經費3,444千元,較上年度 減列委託辦理推動及應用國際疾病分類第 十版ICD-10-CM/PCS臨床疾病分類業務經 費1,000千元,增列辦理提升急性後期照 護品質試辦計畫等經費939千元,計淨減6 1千元。 4.醫審及藥材業務經費101,265千元,較上 年度增列各國藥品給付作業即時資訊查詢 費用等經費2,034千元。 5.健保資訊業務經費217,284千元,較上年 度減列購置資訊軟硬體設備等經費23,002 千元,增列資訊維運等經費17,205千元, 計淨減5,797千元。 6.企劃業務經費37,948千元,較上年度增列 全民健保制度國際比較委託研究等經費4, 094千元。 7.各分區業務組業務經費573,902千元,較 上年度減列繳款單印製處理及例行雜項設 備汰換等經費58,400千元,增列辦公大樓 進駐及檔案搬遷等經費10,500千元,計淨 減47,900千元。" 2015,6157259000,50826000,營建工程,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,20.4.4.1, 2015,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,20.4.5,仍照上年度預算數編列。 2015,5257301800,197623000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技發展工作,科學支出,20.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國人健康監測研究經費91,731千元,較上 年度減列辦理人口健康調查研究經費14,2 56千元。 2.重要婦幼健康問題之研究調查與改進經費 4,894千元,較上年度減列婦幼健康管理 資料庫資訊管理系統維護與資訊安全之資 訊服務費等374千元。 3.成人及中老年健康促進相關議題之研究經 費9,274千元,較上年度減列慢性腎臟病 及其高危險群介入管理模式之發展與成效 評估等經費18,696千元。 4.社區及職場健康傳播與健康風險研究經費 7,097千元,較上年度減列開發及建置臺 灣GIS致胖環境監測系統等經費171千元。 5.推動癌症防治研究發展經費5,391千元, 較上年度減列建立國人對於主要癌症篩檢 之健康識能評量工具與評估計畫等經費2, 623千元。 6.新增保健雲計畫經費9,711千元。 7.新增活躍老化監測與資料整合分析經費32 ,730千元。 8.新增活躍老化相關議題之研究經費16,259 千元。 9.新增高齡友善健康照護經費7,745千元。 10.新增癌症病人健康素養經費1,842千元。 11.新增活躍老化資料倉儲及決策支援系統 經費10,949千元。 12.上年度兒童及青少年保健研究發展預算 業已編竣,所列7,142千元如數減列。 13.上年度衛生教育模式研發與評價預算業 已編竣,所列500千元如數減列。" 2015,6557300100,391193000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,20.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費337,254千元,較上年度核實 減列人事費17,493千元。 2.基本行政工作維持費53,939千元,較上年 度減列臺北辦公室搬遷費及購置辦公設備 等經費2,366千元,增列業務資訊化系統 維護等經費1,711千元,計淨減655千元。" 2015,6557301000,2293042000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,20.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人口健康指標監測經費191千元,較上年 度減列管理健康監測資料提供使用事宜等 經費480千元。 2.婦幼及生育保健經費2,137千元,較上年 度減列人工生殖機構許可審核及補助民間 團體辦理婦女健康活動等經費1,062千元 。 3.兒童及青少年保健經費326千元,較上年 度減列兒童及青少年事故傷害防制之監測 計畫等經費1,262千元。 4.成人及中老年保健經費865千元,較上年 度減列更年期保健計畫等經費1,141千元 。 5.健康促進宣導與衛生人員訓練經費622千 元,較上年度減列健康促進宣導及在職專 業訓練工作等經費187千元。 6.開創全民均等健康照護計畫之衛生所人員 線上學習,計畫總經費14,168千元,分4 年辦理,102及103年度已編列6,402千元 ,本年度續編第3年經費2,889千元,較上 年度減列委託辦理衛生所人員培訓等經費 312千元。 7.多氯聯苯中毒者健康照護經費5,131千元 ,較上年度增列多氯聯苯中毒者健康照護 服務等經費680千元。 8.預防保健服務經費2,280,881千元,較上 年度減列委託辦理審查核付、督導考核及 教育訓練等經費2,292千元。" 2015,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,20.5.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5257351100,25579000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,20.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增長期照顧應用資訊網建置計畫經費16 ,996千元。 2.新增多元社區照顧關懷據點服務模式檢視 與展望研究經費2,115千元。 3.新增在地行動服務實施計畫經費6,468千 元。 4.上年度老人福利機構照護人力配置研究預 算業已編竣,所列1,660千元如數減列。 5.上年度身心障礙評估工具信效度研究預算 業已編竣,所列1,040千元如數減列。" 2015,6157351200,4902905000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,20.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中重度身心障礙者參加全民健康保險保險 費補助經費3,278,303千元,較上年度減 列255,706千元。 2.七十歲以上中低收入老人參加全民健康保 險保險費補助經費596,808千元,較上年 度減列60,404千元。 3.中低收入戶兒童及少年參加全民健康保險 保險費補助經費1,027,794千元,較上年 度增列47,267千元。" 2015,6357350100,144644000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,20.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費115,944千元,較上年度核實 減列人事費78千元。 2.基本行政工作維持費28,700千元,較上年 度增列機房搬遷等經費359千元。" 2015,6357351300,17428678000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,20.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展社會福利綜合工作經費7,526千元, 較上年度減列辦理發行社區發展季刊等經 費1,960千元。 2.推展婦女福利服務經費23,486千元,較上 年度減列補助辦理婦女福利服務工作等經 費7,009千元。 3.推展老人福利服務經費4,868,994千元, 較上年度增列594,094千元,包括: (1)我國長期照顧十年計畫總經費14,027, 525千元,分4年辦理,101至103年度已 編列9,598,251千元,本年度續編最後1 年經費4,429,274千元,較上年度增列6 09,963千元。 (2)中低收入老人補助裝置假牙實施計畫 總經費1,286,000千元,分8年辦理,98 至103年度已編列1,040,000千元,本年 度續編第7年經費114,000千元,與上年 度同。 (3)辦理老人福利服務經費325,720千元, 較上年度減列辦理老人相關福利措施規 劃、評鑑、考核等經費15,869千元。 4.推展身心障礙者福利服務經費2,789,057 千元,較上年度增列辦理居家使用維生器 材與必要生活輔具用電補助等經費60,532 千元。 5.推展兒童及少年福利服務經費6,739,950 千元,較上年度增列599,240千元,包括: (1)父母未就業家庭育兒津貼實施計畫總 經費17,453,060千元,分4年辦理,101 至103年已編列12,894,383千元,本年 度續編最後1年經費4,558,677千元,較 上年度增列577,677千元。 (2)辦理兒童及少年福利服務經費2,181,2 73千元,較上年度增列3歲以下兒童醫 療補助等經費21,563千元。 6.推展家庭支持服務經費1,598,029千元, 較上年度增列235,877千元,包括: (1)辦理家庭支持服務經費384,341千元, 較上年度減列高風險家庭處遇服務計畫 等經費16,951千元。 (2)新增建構托育管理制度實施計畫1,213 ,688千元。 (3)上年度保母托育管理與托育費用補助 預算業已編竣,所列960,860千元如數 減列。 7.辦理社會役業務經費1,460千元,較上年 度減列補助服勤處所修繕役男住宿設施設 備及社會役相關訓練或比賽等經費402千 元。 8.附屬社會福利機構收容教養業務經費123, 645千元,較上年度減列社會福利機構辦 理老人、身心障礙者、兒童及少年收容等 業務經費13,738千元。 9.公益彩券回饋金撥充社會福利基金1,273, 089千元,較上年度增列82,220千元。 10.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展 經費3,442千元,較上年度減列辦理基金 會評鑑及資訊系統維護等經費961千元。" 2015,6357359000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般建築及設備,福利服務支出,20.6.5.1, 2015,6357359800,3000000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,20.6.6,仍照上年度預算數編列。 2015,5257451000,27941000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技發展計畫,科學支出,20.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中藥品質研究方法之開發經費10,444千元 ,較上年度增列10種中藥材成分之研究分 析等經費2,307千元。 2.中醫藥輔助治療之實證研究經費6,156千 元,較上年度增列辦理常見疾病之中醫證 型研究業務等經費1,295千元。 3.中西藥交互作用研究經費5,896千元,較 上年度增列藥效交互作用研究及購置研究 儀器設備等經費3,379千元。 4.新增強化本土中草藥之開發與應用研究計 畫經費5,445千元。 5.上年度辦理建立兩岸共同合作研究平台計 畫預算業已編竣,所列3,323千元如數減 列。" 2015,6557450100,86187000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,20.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費62,205千元,較上年度核實減 列人事費662千元。 2.基本行政工作維持費21,292千元,較上年 度減列房屋建築養護費等515千元。 3.資訊工作維持費2,690千元,較上年度減 列購置電腦軟硬體設備等經費253千元。" 2015,6557452000,33674000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,20.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物研究與實驗經費27,069千元,較上年 度減列購置實驗材料及派遣人力等經費6, 068千元。 2.中醫學研究經費584千元,較上年度減列 舉辦學術研討會會場佈置及其他雜項費用 等311千元。 3.中藥養護植栽經費4,394千元,較上年度 減列藥園設施維護等經費238千元。 4.專著及提要編印業務經費1,627千元,較 上年度減列出版品印製等經費74千元。" 2015,6557459800,10000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,20.7.4,本年度預算數較上年度減列如列數。    2015,5260011700,47345000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,21.1.1,"本年度預算數47,345千元,係委託與補助辦 理環境科學及技術之研究經費,較上年度增 列大氣細懸浮微粒及其組成特徵之時間空間 分布量測技術開發與應用等經費8,317千元 。" 2015,7160010100,551620000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費518,133千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費30,649千元,較上年 度增列大樓清潔管理及辦理行政事務工作 等經費437千元。 3.車輛管理經費580千元,較上年度減列公 務車輛油料、稅捐、規費及保險等經費48 4千元。 4.統計業務經費2,258千元,與上年度同。" 2015,7160011000,76009000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,21.1.3.1, 2015,7160011100,49351000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.空氣品質管理策略規劃及推動經費432千 元,較上年度減列研析空氣品質現況及污 染成因等經費315千元。 2.固定空氣污染源管制經費1,840千元,與 上年度同。 3.交通工具空氣污染防制經費55千元,與上 年度同。 4.全球大氣品質保護經費2,350千元,較上 年度減列推動我國溫室氣體減量政策等經 費812千元。 5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制經 費44,674千元,較上年度增列購置噪音監 測儀器及建構噪音監測網等經費25,600千 元。" 2015,7160011200,108296000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水質保護政策及水體品質規劃管理經費1, 612千元,較上年度減列辦理水污染防治 政策之檢討、研商等經費403千元。 2.土壤及地下水污染法規檢討及預防經費5, 600千元,較上年度減列配合污染場址整 治影響所需停耕(養)之補償經費16,400 千元。 3.湖泊水庫及河川污染防治經費44,505千元 ,較上年度增列辦理重要河川污染整治生 態效益調查等經費693千元。 4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理經費20 ,824千元,較上年度減列辦理事業廢水管 理等經費973千元。 5.工業區下水道及生活污水管制經費7,973 千元,較上年度減列辦理工業區自動監測 與連線傳輸系統維護及輔導等經費427千 元。 6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制經 費27,782千元,較上年度減列辦理海洋污 染源許可管理及內容查核等經費4,848千 元。" 2015,7160011300,141617000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄經費11,7 00千元,較上年度減列推動一般廢棄物源 頭管理政策等經費3,030千元。 2.事業廢棄物管理經費72,139千元,較上年 度減列辦理電子化管理與服務功能提升及 系統整合等經費5,596千元。 3.資源循環再利用經費57,778千元,較上年 度增列辦理減量管理措施之法令訂定等經 費1,794千元。" 2015,7160011400,322174000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生及毒物管理,環境保護支出,21.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共環境衛生管理經費35,571千元,較上 年度減列辦理清淨家園顧厝邊綠色生活網 建置及維護環保示範區推廣活動等經費26 ,514千元。 2.執行環境用藥管理經費3,590千元,較上 年度增列檢討修訂環境用藥管理法相關子 法等經費150千元。 3.毒性化學物質運作管理經費69,731千元, 較上年度減列辦理毒性化學物質公告列管 檢討評估作業等經費146千元。 4.毒性化學物質災害防救體系經費202,341 千元,較上年度減列7,892千元,包括: (1)辦理全國性毒性化學物質災害防救應 變等經費7,568千元,較上年度減列維 護毒性化學物質災害防救相關系統等經 費418千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 元,分5年辦理,103年度已編列257,93 6千元,本年度續編第2年經費194,773 千元,較上年度減列購置環境污染檢測 設備等經費7,474千元。 5.飲用水管理經費10,941千元,較上年度增 列辦理飲用水管理條例相關法規之研修訂 作業等經費5,140千元。" 2015,7160011500,32063000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要施政計畫追蹤管制考核經費2,455千 元,較上年度增列研析管制考核業務整合 及精進機制等經費321千元。 2.推動環保標章及第二類環境保護產品計畫 經費15,284千元,較上年度減列辦理我國 碳足跡資訊揭露服務專案工作計畫等經費 15,564千元。 3.污染管制調查及環境工程技師簽證經費8, 308千元,較上年度減列辦理環境工程管 理及環境工程技師簽證案件查核等經費71 6千元。 4.公害糾紛處理與鑑定經費5,007千元,較 上年度減列協助各地方政府加強重大公害 糾紛、紓處業務之推展及公害蒐證調查技 術等經費1,319千元。 5.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費1, 009千元,與上年度同。" 2015,7160011600,198726000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,21.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環境監測規劃管理與品質保證經費61,547 千元,較上年度增列辦理加強水質異常通 報及機動採樣監測等經費3,249千元。 2.空氣品質監測規劃與網站管理經費34,918 千元,較上年度增列開發增進空氣品質監 測資料收集及分析系統服務等經費1,162 千元。 3.規劃設計環境保護資訊系統經費72,796千 元,較上年度增列辦理內部資源整合系統 開發與維護等經費6,046千元。 4.操作及維護環境保護資訊系統經費29,465 千元,較上年度增列辦理行政、公文、網 站資訊共用系統維運及功能提升等經費5, 100千元。" 2015,7160018800,446349000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,21.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費328,468千元,與上年度同。 2.推動環境執法及策略經費7,342千元,較 上年度增列辦理國內環境執法專業訓練及 國際環境執法研討會等經費2,162千元。 3.推動區域環境保護工作經費65,453千元, 較上年度減列辦理垃圾焚化廠經營管理及 查核評鑑相關工作等經費2,885千元。 4.執行環保稽查督察管制工作經費45,086千 元,較上年度增列執行重大污染源抽復查 工作所需之樣品委託檢驗及耗材購置等經 費3,316千元。" 2015,7160019000,0,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境保護署,一般建築及設備,環境保護支出,21.1.11.1, 2015,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,21.1.12,仍照上年度預算數編列。 2015,5260101100,12580000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,21.2.1,"本年度預算數12,580千元,係委託辦理環境 檢驗科技研究發展經費,較上年度增列環境 奈米評析與綠色化學檢測技術研究計畫等經 費2,700千元。" 2015,7160100100,141730000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費136,348千元,較上年度核實 減列人事費20千元。 2.基本行政工作維持費5,382千元,較上年 度減列辦理機電消防及空調設施養護等經 費1,333千元。" 2015,7160101000,88422000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,21.2.3.1, 2015,7160109800,200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,21.2.4,仍照上年度預算數編列。 2015,7160200100,50363000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費43,640千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費6,723千元,較上年 度減列行政、文書及檔案資訊系統維護等 經費632千元。" 2015,7160201000,20758000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環保專業訓練經費12,495千元,較上年度 減列辦理環保專業訓練班等經費2,335千 元。 2.環保證照訓練及證書核發管理經費4,043 千元,與上年度同。 3.綜合企劃經費4,220千元,與上年度同。" 2015,7160209000,605000,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般建築及設備,環境保護支出,21.3.3.1, 2015,7160209800,100000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,21.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,5361010100,456959000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費355,439千元,較上年度核實 減列人事費3,590千元。 2.基本行政工作維持費101,520千元,較上 年度減列租用辦公室復舊等經費7,815千 元。" 2015,5361012000,187331000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化發展之評估與推動經費42,079千元, 較上年度增列辦理文化法規之規劃與研究 、文化人才之交流與研習及相關文化議題 座談會等經費6,303千元。 2.文化活動資訊調查與統計經費51,403千元 ,較上年度增列辦理推動黃金人口參與文 化活動及產業策略規劃等經費30,903千元 。 3.資訊系統維護暨安全管理經費68,205千元 ,較上年度減列辦理文化雲各項子系統功 能擴充與導入案等經費10,794千元。 4.藝文資源整合服務系統計畫總經費24,900 千元,分5年辦理,101至103年度已編列2 1,300千元,本年度續編第4年經費3,600 千元,較上年度減列5,400千元。 5.公民社會經驗交流推廣經費5,734千元, 較上年度減列辦理國際及華人地區非政府 組織推動者來臺參加社區文化活動等經費 1,454千元。 6.辦理文化藝術新秀首次創作發表計畫經費 16,310千元,較上年度減列補助民間團體 及個人辦理藝術新秀創作發表等經費1,65 3千元。" 2015,5361013000,628000000,文化設施規劃與設置,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,22.1.3.1, 2015,5361014000,423013000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化創意產業推動與輔導321,994千元, 較上年度減列辦理公有文創及原創素材加 值應用等經費18,439千元。 2.產業集聚效應推展101,019千元,較上年 度減列嘉義園區經營管理等經費25,892千 元。" 2015,5361015000,1933637000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,22.1.5.1, 2015,5361016000,134390000,人文及文學發展業務,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,22.1.6.1, 2015,5361017000,732259000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,22.1.7.1, 2015,5361017100,314511000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國際文化交流推展經費255,483千元,較 上年度增列辦理文化全球佈局策略與研究 發展計畫等經費13,317千元。 2.兩岸文化交流推展經費59,028千元,較上 年度減列於大陸及港澳地區推動辦理臺灣 主題文化活動或相關文化交流事務等經費 4,552千元。" 2015,5361018100,60453000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,22.1.9.1, 2015,5361019000,635000,交通及運輸設備,文化部主管,文化部,一般建築及設備,文化支出,22.1.10.1, 2015,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,22.1.11,仍照上年度預算數編列。 2015,5361100100,179622000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費143,710千元,較上年度核實 減列人事費1,452千元。 2.基本行政工作維持費35,912千元,較上年 度減列辦公庶務等經費5,586千元。" 2015,5361100200,789565000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化資產維護管理及再利用計畫經費153, 994千元,較上年度減列辦理古蹟、歷史 建築保存及修復等經費4,920千元,增列 辦理文化資產普查等經費8,842千元,計 淨增3,922千元。 2.有形文化資產管理體系計畫總經費2,583, 007千元,分年辦理,99至103年度已編列 1,524,682千元,本年度續編348,827千元 ,較上年度增列24,831千元。 3.無形文化資產與保存技術推廣計畫總經費 626,622千元,分年辦理,99至103年度已 編列360,739千元,本年度續編86,477千 元,較上年度減列651千元。 4.文化資產保存修護研究領航計畫總經費14 5,178千元,分年辦理,99至103年度已編 列79,781千元,本年度續編20,460千元, 較上年度減列1,466千元。 5.歷史文化場域保存活化計畫總經費704,93 3千元,分年辦理,99至103年度已編列40 7,212千元,本年度續編104,847千元,較 上年度減列7,119千元。 6.文化資產育成中心建置計畫總經費528,26 2千元,分年辦理,99至103年度已編列27 9,923千元,本年度續編36,295千元,較 上年度減列8,314千元。 7.價值產值化計畫-臺中文化創意產業園區 經費38,665千元,較上年度減列園區內部 裝修及木工坊修復工程等經費179,334千 元。" 2015,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,22.2.3,仍照上年度預算數編列。 2015,5361200100,116135000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費91,062千元,較上年度核實減 列人事費960千元。 2.基本行政工作維持費17,159千元,較上年 度增列辦公庶務等經費365千元。 3.影視及流行音樂產業資訊平臺計畫總經費 95,365千元,分5年辦理,101至103年度 已編列44,027千元,本年度續編第4年經 費7,914千元,較上年度減列4,103千元。" 2015,5361201000,467129000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.電影事業從業人員及團體之輔導與獎助經 費16,407千元,較上年度增列電影推廣活 動等經費7,188千元。 2.電影產業發展旗艦計畫410,864千元,較 上年度減列輔助拍攝具市場競爭力或文化 藝術等多元性之國片等經費19,911千元。 3.辦理電影片審查及電影事業管理經費1,72 7千元,較上年度減列購置放映資訊設備 及整修審片室等經費3,119千元。 4.加強電影產業國際合作及推廣經費23,131 千元,較上年度減列輔助人才培訓、多元 化播映及推廣活動等經費38,079千元。 5.新增國產紀錄片國際交流經費15,000千元 。" 2015,5361201100,548570000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.廣播電視節目供應事業之管理及輔導經費 6,798千元,較上年度減列廣播電視相關 研習會及座談會等經費783千元。 2.廣播電視內容產業發展旗艦計畫經費120, 944千元,較上年度增列補助海外行銷計 畫等經費24,272千元。 3.高畫質電視推展計畫總經費3,078,000千 元,係由文化部與影視及流行音樂產業局 分年辦理,影視及流行音樂產業局101至1 03年度已編列1,300,101千元,本年度續 編380,828千元,較上年度減列172千元。 4.數位媒體發展中心計畫經費15,000千元, 較上年度減列輔導引進國際影視產業產銷 運作機制等經費24,564千元。 5.新增鼓勵製作國產紀錄片計畫經費25,000 千元。" 2015,5361201200,471064000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,22.3.4,"本年度預算數471,064千元,係辦理流行音 樂產業發展旗艦計畫,較上年度增列產業人 才教育訓練及強化產業經紀中介功能等經費 95,082千元。" 2015,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 2015,5361300100,291559000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,22.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費262,752千元,較上年度核實 減列人事費2,632千元。 2.基本行政工作維持費28,807千元,較上年 度減列館舍維運等經費2,814千元。" 2015,5361300200,339764000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,22.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.傳統藝術數位典藏與加值運用計畫經費14 ,255千元,較上年度減列臺灣傳統藝術出 版與加值運用計畫及臺灣音樂館等派出單 位影音出版經費1,911千元。 2.傳統藝術展演劇藝交流及人才培育計畫經 費53,753千元,較上年度增列蔣渭水演藝 廳、曲藝館表演劇場設備管理及傳藝金曲 獎設置等經費11,559千元。 3.傳藝園區營運與推廣計畫經費21,183千元 ,較上年度減列園區館舍維運及委外經營 可行性評估先期規劃等經費6,838千元。 4.臺灣音樂資源整合計畫經費15,420千元, 較上年度減列臺灣音樂館營運服務計畫等 經費1,434千元。 5.京劇藝術之展演與發展計畫經費50,520千 元,較上年度增列京劇拓展及深耕計畫等 經費8,335千元。 6.豫劇之展演與發展計畫經費27,435千元, 較上年度減列房舍整修及排練空間改善等 經費17,000千元,增列傳統戲曲社區行腳 計畫等經費8,621千元,計淨減8,379千元 。 7.臺灣國樂展演與發展計畫經費25,963千元 ,較上年度增列臺灣國樂團國樂創演人才 網絡計畫等經費6,118千元。 8.新增臺灣科技融藝創新計畫經費12,895千 元。 9.新增跨藝匯流傳統入心-跨域加值發展計 畫經費118,340千元。" 2015,5361300300,263250000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,戲劇藝術中心籌建計畫,文化支出,22.4.3,"國立臺灣戲劇藝術中心籌建計畫總經費1,66 0,970千元,分年辦理,97至103年度已編列 1,397,401千元,本年度續編263,250千元, 較上年度減列556,627千元。" 2015,5361300400,0,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,交通及運輸設備,文化支出,22.4.4,"上年度汰換公務車1輛預算業已編竣,所列6 05千元如數減列。" 2015,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,22.4.5,仍照上年度預算數編列。 2015,5361400100,141272000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,22.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費106,625千元,較上年度核實 減列人事費3,060千元。 2.基本行政工作維持費34,647千元,較上年 度增列館舍修繕等經費917千元。" 2015,5361400200,184741000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,22.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.美術推展工作經費125,341千元,較上年 度減列威尼斯建築雙年展等經費15,076千 元。 2.價值產值化計畫-藝術應用與發展經費43 ,618千元,較上年度減列購置當代作品及 展演活動設備等經費5,299千元。 3.新增臺灣科技融藝創新計畫經費15,782千 元。 4.上年度數位科技與視覺藝術共構計畫預算 業已編竣,所列25,032千元如數減列。" 2015,5361400500,81792000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,22.5.3.1, 2015,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,22.5.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5361500100,118910000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,22.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費88,959千元,較上年度核實減 列人事費2,395千元。 2.基本行政工作維持費29,951千元,較上年 度減列油料74千元。" 2015,5361500200,149415000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,22.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推廣工藝研究發展經費93,433千元,較上 年度減列辦理國際天然染論壇暨展覽等經 費6,886千元,增列臺北當代工藝設計分 館開館暨營運等經費21,986千元,計淨增 15,100千元。 2.價值產值化計畫─工藝經費55,982千元, 較上年度減列推動文化內容開放與加值應 用等經費6,194千元。" 2015,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,22.6.3,仍照上年度預算數編列。 2015,5361600100,151366000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,22.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費58,481千元,較上年度核實減 列人事費1,664千元。 2.基本行政工作維持費92,885千元,較上年 度減列辦公庶務等經費11,502千元。" 2015,5361600200,198528000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,22.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.博物館業務之推展經費65,495千元,較上 年度增列辦理教育推廣等經費8,273千元 。 2.歷史與文化資產維護發展第二期計畫總經 費838,625千元,分年辦理,99至103年度 已編列389,821千元,本年度續編133,033 千元,較上年度增列33,969千元。" 2015,5361609000,0,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣博物館,一般建築及設備,文化支出,22.7.3.1, 2015,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,22.7.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5361700100,94066000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,22.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費59,527千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費83千元。 2.基本行政工作維持費34,539千元,較上年 度減列辦公庶務等經費2,635千元。" 2015,5361702000,470853000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,22.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.展示推廣教育活動業務經費13,377千元, 較上年度增列辦理展示教育工作等經費2, 746千元。 2.資訊管理業務經費1,287千元,較上年度 減列通訊費等144千元。 3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 費12,011千元,較上年度增列研究及典藏 業務等經費2,448千元。 4.卑南文化公園─基本行政工作維持費10,1 57千元,較上年度減列行政工作、機電、 資訊及監控設備維修等經費1,181千元。 5.工務機電管理業務經費19,778千元,較上 年度增列空調主機更新工程及設施機械養 護等經費5,816千元。 6.公共服務活動之規劃及推動經費7,047千 元,較上年度減列辦理公共服務活動推廣 業務等經費318千元。 7.卑南文化公園第二期整體計畫總經費711, 105千元,分年辦理,97至103年度已編列 661,051千元,本年度續編20,086千元, 與上年度同。 8.國立臺灣史前文化博物館南科館整體計畫 總經費1,500,000千元,分9年辦理,97至 103年度已編列674,270千元,本年度續編 第8年經費387,110千元,較上年度增列33 7,110千元。" 2015,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,22.8.3,仍照上年度預算數編列。 2015,3763010100,397385000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費379,395千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費17,990千元,較上年 度減列各項行政事務工作等經費1,140千 元。" 2015,3763010200,1770022000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理作業1,158千元,較上年度減列 施政滿意度民意調查等經費213千元。 2.岸海巡防作業13,172千元,較上年度減列 人員進修教育等經費133千元。 3.情報蒐整作業13,020千元,較上年度減列 諮詢部署及預防犯罪宣傳工作等經費1,97 7千元。 4.後勤支援作業28,139千元,較上年度增列 財產及物品盤點設備建置計畫等經費3,63 2千元。 5.通訊資訊管理作業74,587千元,較上年度 減列執行海巡任務通訊費等7,988千元。 6.勤務管制作業402千元,較上年度減列雷 達作業系統操作訓練等經費63千元。 7.海洋事務推動作業1,947千元,較上年度 減列補助海洋事務相關議題研究及活動等 經費217千元。 8.海巡基地籌建及未來發展計畫總經費1,65 5,544千元,分11年辦理,95至103年度已 編列1,342,362千元,本年度續編第10年 經費100,610千元,較上年度增列63,410 千元。 9.應勤無線電通信系統換裝計畫總經費516, 037千元,分3年辦理,102至103年度已編 列331,223千元,本年度續編最後1年經費 184,814千元,較上年度增列27,456千元 。 10.南沙太平島交通基礎整建工程計畫總經 費3,373,773千元,分年辦理,103年度已 編列684,161千元,本年度續編1,252,173 千元,較上年度增列568,012千元。 11.海巡岸際雷達系統換裝計畫總經費742,6 28千元,分3年辦理,103年度已編列30,0 00千元,本年度續編第2年經費100,000千 元,較上年度增列70,000千元。" 2015,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,23.1.3,仍照上年度預算數編列。 2015,3763100100,3390319000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,355,741千元,較上年度增 列強化海巡編裝方案增加進用人員等經費 166,248千元。 2.基本行政工作維持費34,578千元,較上年 度減列總局水電費、電話費、郵資及公務 車用油等3,922千元。" 2015,3763100200,3240727000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.後勤業務551,590千元,較上年度減列艦 艇用油等經費99,601千元。 2.海域綜合管理1,623千元,較上年度減列 船位回報系統設備養護等經費1,175千元 。 3.維護海域秩序及資源保護9,582千元,較 上年度減列取締大陸船舶越界勤務及老舊 電腦設備汰換等經費2,023千元。 4.艦艇建造及維修664,929千元,較上年度 增列艦艇特別檢驗(大修)與艦艇保險等經 費72,081千元。 5.海事專業訓練18,362千元,較上年度增列 強化海巡編裝在職訓練及新增船員專業訓 練等經費6,050千元。 6.海域偵防查緝1,934千元,較上年度減列 偵蒐器材汰換等經費2,176千元。 7.海上巡防2,517千元,較上年度減列應勤 裝備汰換等經費6,533千元。 8.強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計 畫總經費16,204,603千元,分10年辦理, 99至103年度已編列8,977,075千元,本年 度續編第6年經費1,990,190千元,較上年 度減列297,561千元。" 2015,3763109000,3239000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,23.2.3.1, 2015,3763109800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,23.2.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3763200100,5310982000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,302,147千元,與上年度同 。 2.基本行政工作維持費8,835千元,較上年 度減列軍職人員團體意外保險等經費1,38 3千元。" 2015,3763200200,128858000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,23.3.2.1, 2015,3763209000,662000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,23.3.3.1, 2015,3763209800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,23.3.4,仍照上年度預算數編列。 2015,5265010100,485448000,無細項,科技部主管,科技部,一般行政,科學支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費350,177千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費12,705千元。 2.基本行政工作維持費69,357千元,較上年 度增列辦公室空間調整等經費47,773千元 。 3.資訊管理經費65,914千元,較上年度減列 資訊系統開發等經費2,500千元。" 2015,5265012100,160000000,無細項,科技部主管,科技部,國家災害防救科技中心發展計畫,科學支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.災害技術整合與減災研究計畫經費87,816 千元,較上年度減列前瞻性地區防災力評 估方法建置等經費2,700千元,增列流域 模擬與評估等經費7,016千元,計淨增4,3 16千元。 2.防災科技支援與服務平台計畫經費72,184 千元,較上年度減列災害管理資訊平台與 系統雲端應用之規劃及建置等經費4,816 千元,增列科技方案規劃推動與政策建議 經費164千元,計淨減4,652千元。" 2015,5265013100,5525615000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,24.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.晶片設計實作計畫經費327,325千元,較 上年度減列智慧電子系統整合技術經費11 ,021千元,增列晶片系統設計與實作平台 、下世代無線通訊毫米波射頻前端電路設 計製造與量測技術發展等經費50,309千元 ,計淨增39,288千元。 2.儀器科技發展計畫經費457,162千元,較 上年度減列儀器技術平台發展與應用經費 18,465千元,增列前瞻光機電系統研發、 生醫科技研發環境建置、生醫科技學研團 隊輔導等經費52,427千元,計淨增33,962 千元。 3.高速計算與網路應用研究計畫經費685,45 4千元,較上年度減列計算設施維運與資 訊服務、網路服務與資訊安全、高速計算 技術與應用等經費86,121千元,增列大資 料應用與技術發展經費4,435千元,計淨 減81,686千元。 4.地震工程之運作及發展計畫經費683,278 千元,較上年度增列國震中心第二實驗設 施建置等經費333,330千元。其中國震中 心第二實驗設施建置計畫總經費1,100,00 0千元,分3年辦理,103年度已編列55,00 0千元,本年度續編第2年經費401,952千 元,較上年度增列346,952千元。 5.奈米元件研究與技術人才培育服務計畫經 費443,668千元,較上年度減列奈米元件 研究服務環境建置與維運、高頻量測服務 整合型計畫等經費46,128千元,增列前瞻 元件技術開發經費6,880千元,計淨減39, 248千元。 6.建構全國實驗動物資源服務中心計畫經費 306,614千元,較上年度減列實驗動物資 源與試驗服務平台、動物模式開發與應用 等經費13,386千元。 7.太空科技發展與服務計畫經費1,586,364 千元,較上年度減列福衛七號、太空科技 營運服務平台等經費387,875千元,增列 福衛五號、衛星關鍵技術研發等經費246, 081千元,計淨減141,794千元。 8.科技發展趨勢分析與資訊服務計畫經費29 4,456千元,較上年度減列科研資料建構 分析與服務經費13,731千元,增列科技發 展趨勢與創新生態系統研究、生醫產業商 品化人才培育等經費8,327千元,計淨減5 ,404千元。 9.海洋科技發展計畫經費547,652千元,較 上年度減列海洋科技研發平台服務、海研 五號科研儀器建置暨營運等經費65,194千 元,增列海洋資訊平台服務、海洋科技前 瞻研究推動等經費10,005千元,計淨減55 ,189千元。 10.颱風洪水研究發展計畫經費104,305千元 ,較上年度減列極端雨量致災之分析與預 警系統研發經費10,353千元,增列大氣水 文觀測分析與整合服務平台經費10,009千 元,計淨減344千元。 11.財團法人國家實驗研究院發展計畫經費8 9,337千元,較上年度減列單位運作經費6 63千元。" 2015,5265013200,1781947000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,24.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫 經費350,000千元,與上年度同。 2.台灣光源計畫經費600,000千元,較上年 度減列光束線、機電與低溫、實驗設施之 運轉維護經費43,031千元,增列加速器運 轉維護經費3,031千元,計淨減40,000千 元。 3.台灣光子源計畫經費345,092千元,較上 年度減列共用設施各子系統之運轉維護經 費84,449千元,增列加速器各子系統運轉 維護經費39,541千元,計淨減44,908千元 。 4.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費46 0,266千元,較上年度減列光束線與實驗 站建置經費59,467千元,增列前端區及插 件磁鐵建置、設施通用系統建置等經費16 9,733千元,計淨增110,266千元。 5.台澳中子設施運轉維護經費26,589千元, 較上年度減列建置駐外辦公室實驗設施等 經費2,680千元。" 2015,5265018100,37650077000,國家科學技術發展基金,科技部主管,科技部,非營業特種基金,科學支出,24.1.5.1, 2015,5265019800,1510000,無細項,科技部主管,科技部,第一預備金,科學支出,24.1.6,仍照上年度預算數編列。 2015,5165101100,375269000,行政管理,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,24.2.1.1, 2015,5265100100,245139000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費226,128千元,較上年度核實 減列人事費12,024千元。 2.基本行政工作維持費19,011千元,較上年 度減列檔案庫房消防提升工程等經費4,89 3千元。" 2015,5265101000,144411000,綜合企劃,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,24.2.3.1, 2015,5265101500,17285000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,24.2.4,"本年度預算數17,285千元,係辦理研發中心 管理及生醫辦公室駐地行政管理所需經費, 較上年度減列興建研發中心等經費245,372 千元。" 2015,5265109800,1000000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,24.2.5,仍照上年度預算數編列。 2015,5165201100,147793000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,國立中科實驗高級中學,教育支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費53,012千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費65千元。 2.基本行政工作維持費9,664千元,較上年 度減列購置電腦及辦公設備費等861千元 。 3.教學訓輔業務6,273千元,較上年度增列 購置教學及實驗器材等經費598千元。 4.教學建築與設備-國中部校舍新建工程總 經費195,000千元,分3年辦理,103年度 已編列22,401千元,本年度續編第2年經 費78,844千元,較上年度增列56,443千元 。" 2015,5265200100,197246000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,24.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費162,922千元,較上年度核實 減列人事費4,012千元。 2.基本行政工作維持費34,324千元,較上年 度增列辦公大樓電氣空調設施、電力、消 防機具養護費等2,082千元。" 2015,5265201000,1011000,企劃行政,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,24.3.3.1, 2015,5265208100,796074000,科學工業園區管理局作業基金,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,24.3.4.1, 2015,5265209800,1000000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,24.3.5,仍照上年度預算數編列。 2015,5165301100,260670000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,24.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費228,913千元,較上年度增列 職員1人之人事費與教師1人之退休金及員 工薪俸晉級差額等經費3,832千元。 2.基本行政工作維持費19,863千元,較上年 度增列國中排水溝改善工程等經費220千 元。 3.教學訓輔業務經費9,836千元,較上年度 減列購置太陽觀測投影器等教學儀器設備 經費220千元。 4.十二年一貫綠色科技明日典範學校經費2, 058千元,較上年度減列國小部太陽光電 發電系統一期工程等經費4,602千元。" 2015,5265300100,184524000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,24.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費149,609千元,較上年度增列 法定編制人員待遇等經費3,253千元。 2.基本行政工作維持費34,915千元,較上年 度減列委託辦理一般行政庶務工作、國內 旅費及購置辦公設備等經費2,792千元。" 2015,5265301000,41038000,綜合企劃,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,24.4.3.1, 2015,5265308100,376464000,科學工業園區管理局作業基金,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,24.4.4.1, 2015,5265309800,1000000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,24.4.5,仍照上年度預算數編列。 2015,4066010100,199819000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費144,460千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,723千元。 2.基本行政工作維持費55,359千元,較上年 度減列物品、設施及機械設備養護費等2, 011千元,增列資訊軟硬體設備維護等經 費1,544千元,計淨減467千元。" 2015,4066010200,19106000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,25.1.2,"本年度預算數19,106千元,係辦理金融監理 業務所需經費,較上年度減列資訊軟硬體設 備費、委辦費及通訊費等3,459千元。" 2015,4066018000,0,中央存款保險股份有限公司,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,營業基金,財務支出,25.1.3.1, 2015,4066019000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般建築及設備,財務支出,25.1.4.1, 2015,4066019800,480000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,25.1.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 2015,4066100100,331123000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費267,612千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,505千元。 2.基本行政工作維持費63,511千元,較上年 度減列一般事務費及資訊軟硬體設備費等 1,281千元,增列水電費等905千元,計淨 減376千元。" 2015,4066100300,8118000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,25.2.2,"本年度預算數8,118千元,係辦理銀行監理 業務所需經費,較上年度減列國外旅費、通 訊費及影印機租金等710千元。" 2015,4066109800,270000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,25.2.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,4066200100,310785000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,25.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費287,190千元,較上年度核實 減列人事費961千元。 2.基本行政工作維持費23,595千元,較上年 度減列辦理檔案庫房整修等經費15,549千 元。" 2015,4066200400,9918000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,25.3.2,"本年度預算數9,918千元,係辦理證券期貨 市場監理業務所需經費,較上年度減列通訊 費、物品及大陸地區旅費等879千元。" 2015,4066209000,11171000,營建工程,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,25.3.3.1, 2015,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,25.3.4,仍照上年度預算數編列。 2015,4066300100,136606000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,25.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費118,872千元,較上年度核實 減列人事費414千元。 2.基本行政工作維持費17,734千元,較上年 度減列一般事務費等1,337千元,增列房 屋建築養護費等2,105千元,計淨增768千 元。" 2015,4066300500,6739000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,25.4.2,"本年度預算數6,739千元,係辦理保險監理 業務所需經費,較上年度減列一般事務費等 550千元,增列委辦費等502千元,計淨減48 千元。" 2015,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,25.4.3,仍照上年度預算數編列。 2015,4066400100,387905000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,25.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費353,231千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,332千元。 2.基本行政工作維持費34,674千元,較上年 度減列物品及一般事務費等3,055千元。" 2015,4066400600,18794000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,25.5.2,"本年度預算數18,794千元,係辦理金融機構 檢查業務所需經費,較上年度增列國內旅費 等262千元。" 2015,4066409000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般建築及設備,財務支出,25.5.3.1, 2015,4066409800,759000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,25.5.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,5169010500,1026034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,26.1.1,"本年度預算數1,026,034千元,係各榮民總 醫院臨床教學研究經費,與上年度同。" 2015,5169010700,51879000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,26.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.退除役官兵就學獎助40,479千元,較上年 度減列33,442千元。 2.榮民職業技術訓練11,400千元,較上年度 減列房屋建築養護費及水電費等1,473千 元。" 2015,6169010400,10479932000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,26.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.榮民健康保險經費5,447,014千元,較上 年度減列5,996千元。 2.榮眷健康保險經費1,837,382千元,較上 年度減列33,017千元。 3.榮民健保醫療部分負擔經費3,195,536千 元,較上年度增列39,013千元。" 2015,6269010900,623000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,26.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費59,337千元,較上年 度減列一般事務費及其他業務租金等9,64 0千元。 2.清寒榮民子女就學補助經費15,570千元, 較上年度減列3,856千元。 3.志工服務照護榮民經費103,391千元,較 上年度減列674千元。 4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 經費314,456千元,較上年度減列51,144 千元。 5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費110, 096千元,較上年度增列4,585千元。 6.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談5,620千 元,較上年度減列辦理座談等經費1,356 千元。 7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業3, 452千元,較上年度減列一般事務費等829 千元。 8.海內外退伍軍人聯繫作業11,078千元,較 上年度增列1,662千元。" 2015,6369010100,3579037000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,26.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,210,306千元,較上年度核 實減列人事費43,106千元。 2.基本行政工作維持費84,816千元,較上年 度減列物品及一般事務費等8,898千元。 3.幹部在職及役男替代役訓練經費4,604千 元,較上年度增列782千元。 4.辦理統計與資訊管理作業經費83,682千元 ,較上年度增列資訊服務費等4,286千元 。 5.辦理榮民工程公司清理計畫195,629千元 ,較上年度增列補助國軍退除役官兵安置 基金代榮民工程公司舉借款利息7,916千 元。" 2015,6369010300,2239690000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,26.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對榮民及特定醫療體系之補助1,743,985 千元,較上年度減列補助樂生療養院寄醫 榮民醫療照護費用等經費1,340千元。 2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務326,85 0千元,較上年度減列購置藥品及衛材等 經費2,502千元,增列照服員經費25,188 千元,計淨增22,686千元。 3.各級榮民醫院品質管理督導作業3,389千 元,較上年度減列辦理醫學活動等經費73 0千元。 4.社區醫療服務及居家護理作業經費109,01 8千元,與上年度同。 5.醫事人力培訓與專業教育訓練11,878千元 ,較上年度減列醫事人力訓練經費177千 元,增列國防醫學院代訓公費生經費762 千元,計淨增585千元。 6.高齡醫學發展與照護33,151千元,較上年 度減列2,565千元。 7.安寧緩和醫療照護與推廣計畫總經費40,0 00千元,分3年辦理,103年度已編列13,1 26千元,本年度續編第2年經費11,419千 元,較上年度減列1,707千元。" 2015,6369010600,7413000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,26.1.7,"本年度預算數7,413千元,係林區及農場經 營管理經費,較上年度減列1,308千元。" 2015,6369010800,10264426000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,26.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費815,453千元,較上 年度減列物品費、雜項設備費等22,133千 元,增列照服員外包等經費142,982千元 ,計淨增120,849千元。 2.就養榮民給與等經費9,409,223千元,較 上年度減列就養榮民給與等776,409千元 ,增列榮民炊事沐浴用電費36,058千元, 計淨減740,351千元。 3.就養榮民養護材料費16,666千元,與上年 度同。 4.就養榮民文康活動及住院年節慰問11,839 千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 經費2,640千元。 5.廢水廢棄物及環境保護作業11,245千元, 較上年度減列雜項設備費等719千元。" 2015,6369019000,149678000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,26.1.9.1, 2015,6369019800,23000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,26.1.10,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,7669019600,97354228000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,26.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.官兵一次退除役給付6,033,009千元,較 上年度增列一次退伍金等488,471千元。 2.大陸已退來台軍官給付半俸21,568千元, 較上年度減列2,875千元。 3.退休及贍養官兵薪給65,044,219千元,較 上年度減列退休俸1,075,070千元,增列 年終慰問金841,683千元,計淨減233,387 千元。 4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,515,59 5千元,較上年度減列26,415千元。 5.退休及贍養官兵眷屬各項補助24,510,449 千元,較上年度增列優惠存款利息差額及 用電優待補助等1,072,811千元。 6.國軍單身退員宿舍服務與管理13,954千元 ,較上年度減列臨時人員酬金等672千元 。 7.國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金1, 000千元,與上年度同。 8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金214, 434千元,較上年度減列16,261千元。" 2015,7769019700,12802000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,26.1.12,"本年度預算數12,802千元,係辦理退除業務 作業經費,較上年度減列949千元。" 2015,3271150100,136152000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,27.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費110,672千元,較上年度核實 減列人員待遇4,013千元。 2.基本行政工作維持費7,475千元,較上年 度減列退休人員三節慰問金等經費396千 元。 3.行政管理經費18,005千元,較上年度減列 辦公室水電費及污水廠營運管理費等2,61 9千元,增列講師鐘點費及辦公室廁所整 修費等1,307千元,計淨減1,312千元。" 2015,3271150200,12666000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,27.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.民政社衛業務經費1,535千元,較上年度 減列資訊維修費及補助省轄人民團體經費 等28千元,增列辦理各項表揚活動雜支費 用8千元,計淨減20千元。 2.經建財務業務經費2,156千元,較上年度 減列物品費與辦理各項活動及研討會等經 費445千元,增列辦理研討會保險費5千元 ,計淨減440千元。 3.教文及資料業務經費7,991千元,較上年 度減列臺灣文史專書印刷費用999千元, 增列辦理館舍修繕及臺灣文史專書編撰、 審稿等經費1,937千元,計淨增938千元。 4.法規業務經費984千元,較上年度減列國 賠小組委員與教師申訴委員稿費及開會所 需之茶水費等178千元,增列辦理訴願研 討會所需保險費5千元,計淨減173千元。" 2015,3271159000,3882000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,27.1.3.1, 2015,3271159800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,27.1.4,仍照上年度預算數編列。 2015,3271160100,53703000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,27.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費40,549千元,較上年度核實減 列人事費414千元。 2.基本行政工作維持費8,720千元,較上年 度減列公務車輛油料、文康活動費與房屋 建築及設備費等498千元。 3.進修訓練經費170千元,較上年度減列員 工訓練經費30千元。 4.聯繫業務經費1,150千元,與上年度同。 5.園區藝文活動經費400千元,較上年度減 列一般事務費60千元。 6.檔案管理經費2,714千元,較上年度減列 典藏檔案整理等經費384千元。" 2015,3271160200,2614000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,27.2.2.1, 2015,3271160300,1053000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,27.2.3.1, 2015,3271160400,2455000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,27.2.4.1, 2015,3271169000,509000,其他設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,27.2.5.1, 2015,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,27.2.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2015,5371160500,4270000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,27.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學術研究發展經費85千元,較上年度減列 大陸地區旅費6千元。 2.典藏展示經費193千元,較上年度減列印 製民主檔案特展文宣等經費123千元。 3.推廣教育經費62千元,較上年度減列史料 教育推廣所需國內旅費70千元。 4.行政業務經費3,930千元,較上年度減列 水電、文具印刷、國內旅費與房屋建築及 設備費等544千元,增列原臺灣省議會議 事大樓屋頂防水工程2,565千元,計淨增2 ,021千元。" 2015,5171185100,51004921000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,27.3.1,"本年度預算數51,004,921千元,較上年度減 列1,990,449千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 本辦公費、私立學校教職員公教人員保險 保費、外籍英語教師及校地徵收還本付息 等經費16,276,691千元。 2.補助各直轄市及縣市學校營養午餐、中途 學校、國中雜費減免、學校水電費與老舊 校舍整建及相關設施經費15,300,000千元 。 3.補助各直轄市及縣市應繳納之退休教育人 員優惠存款差額利息經費18,528,230千元 。 4.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費90 0,000千元。" 2015,5871186000,12500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,27.3.2,"本年度預算數12,500,000千元,係補助各直 轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 計畫等經費,與上年度同。" 2015,5971186100,23500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,27.3.3,"本年度預算數23,500,000千元,與上年度同 ,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施等 經費17,500,000千元。 2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 6,000,000千元。" 2015,6171186600,914802000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,27.3.4,"本年度預算數914,802千元,係補助各直轄 市與縣市依法應負擔之農民健康保險及國民 年金保險等經費,較上年度減列1,972千元 。" 2015,6271186700,4327365000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,27.3.5,"本年度預算數4,327,365千元,係補助各直 轄市及縣市低收入戶生活補助等經費,較上 年度減列901,531千元。" 2015,6371186800,28736027000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,27.3.6,"本年度預算數28,736,027千元,係補助各直 轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 老人、婦女福利服務與中低收入老人生活津 貼及老年農民福利津貼等經費,較上年度增 列1,146,964千元。" 2015,8671188400,17920501000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,27.3.7,"本年度預算數17,920,501千元,較上年度減 列2,767,806千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 、對公立醫療院所補助等經費12,455,768 千元。 2.補助各直轄市及縣市應繳納之退休公務、 警察、消防人員優惠存款差額利息經費4, 964,733千元。 3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 費500,000千元。" 2015,8671189100,10248312000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市保障財源補助,專案補助支出,27.3.8,"本年度預算數10,248,312千元,係依地方制 度法規定保障各直轄市及縣市政府獲配之中 央統籌分配稅款、一般性及專案補助款合計 數,不低於103年度相同基礎之獲配水準, 較上年度減列988,018千元。" 2015,8671189200,3059500000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市繳款專案補助,專案補助支出,27.3.9,"本年度預算數3,059,500千元,係為挹注直 轄市及縣市財源收入,減輕其財政負擔,鼓 勵直轄市與縣市繳納積欠以前年度全民健康 保險保費、勞工保險保費及退休人員優惠存 款差額利息等補助經費,較上年度減列4,43 8,557千元。" 2015,8771188500,21940500000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,27.3.10,"本年度預算數21,940,500千元,係對直轄市 及縣市平衡預算補助經費,以改善其財政收 支,較上年度減列61,443千元。" 2015,3271550100,59133000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,27.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費54,591千元,較上年度減列法 定人員待遇551千元。 2.基本行政工作維持費4,542千元,較上年 度減列一般事務費等991千元。" 2015,3271550200,4473000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,27.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人才培育與表揚經費373千元,較上年度 減列一般事務費191千元。 2.辦理閩籍海外同鄉會活動及社團服務經費 1,148千元,較上年度減列一般事務費100 千元。 3.督導金馬地區業務經費2,952千元,較上 年度減列一般事務費75千元。" 2015,3271559000,0,營建工程,省市地方政府,福建省政府,一般建築及設備,行政支出,27.4.3.1, 2015,3271559800,300000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,27.4.4,仍照上年度預算數編列。 2015,8671558400,35496000,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區基礎建設,專案補助支出,27.4.5,"本年度預算數35,496千元,係補助金門及連 江縣政府基礎建設經費,較上年度減列6,01 9千元。"