year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note 2020,3102010100,876618000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費627,852千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費180,149千元,較上 年度減列景觀照明節能汰換、強化博愛路 側安全防護設施、外牆清洗防護及局部檢 修工程等經費15,109千元。 3.資訊行政工作維持費63,170千元,較上年 度增列擴大資訊安全管理系統(ISMS)驗證 範圍、汰換個人電腦及伺服主機硬體設備 等經費10,264千元。 4.警衛行政工作維持費5,447千元,與上年 度同。" 2020,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首訪視 、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及其他相 關經費,與上年度同。" 2020,3102010300,51141000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.慶典布置經費7,080千元,與上年度同。 2.慶典接待經費8,725千元,與上年度同。 3.新增第15任總統副總統就職經費35,336千 元。" 2020,3102010400,8195000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, 2020,3102010500,7335000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數7,335千元,係辦理新聞聯繫 與發布所需經費,較上年度減列辦理新聞活 動等經費18千元。" 2020,3102010600,21967000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第13任卸任總統禮遇經費8,683千元,與 上年度同。 2.新增第7任卸任副總統禮遇經費6,642千元 。 3.第13任卸任副總統禮遇經費1,016千元, 較上年度減列禮遇金及處理事務等經費4, 126千元。 4.新增第14任卸任副總統禮遇經費5,626千 元。 5.上年度第9任卸任總統禮遇預算業已編竣 ,所列8,683千元如數減列。" 2020,3102010800,6003000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.印信鑄造及公報編印經費2,969千元,較 上年度減列各機關印信製(換)發等經費21 1千元。 2.勳章製作及敬老事宜經費3,034千元,較 上年度減列勳章製作等經費527千元。" 2020,3102019800,3072000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.8,本年度預算數較上年度增列如列數。 2020,3102100100,174153000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費147,932千元,較上年度增列 缺額補實之人事費721千元。 2.基本行政工作維持費26,221千元,較上年 度減列購置無線網路系統設備等經費456 千元。" 2020,3102102000,21130000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數21,130千元,係國家安全諮詢 研究業務經費,較上年度減列外交、兩岸及 經貿等相關議題研究經費454千元。" 2020,3102109000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,1.2.3.1, 2020,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5302300100,165969000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費146,065千元,較上年度核實 減列人事費4,000千元。 2.基本行政工作維持費16,504千元,較上年 度減列發電機設備購置、辦公室內部空間 調整及典藏庫房屋頂防水工程等經費15,1 64千元。 3.資訊業務經費3,400千元,較上年度減列 資訊軟硬體設備費等100千元。" 2020,5302301000,18486000,無細項,總統府主管,國史館,檔案文物管理與編纂,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文物管理應用經費4,152千元,較上年度 減列推廣設施等經費77千元。 2.檔案管理應用經費6,860千元,較上年度 減列吊隱式除濕機設備費等98千元。 3.史料編纂經費7,474千元,較上年度增列 建置總統資料庫系統等經費3,790千元。" 2020,5302309000,1590000,交通及運輸設備,總統府主管,國史館,一般建築及設備,文化支出,1.3.3.1, 2020,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5302313000,66858000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,098千元,較上年度核實減 列人事費1,653千元。 2.基本行政工作維持費11,760千元,較上年 度減列文物大樓二樓空調箱及文獻大樓電 梯升降機組設備汰換等經費3,487千元。" 2020,5302314000,28259000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.民俗文物管理應用經費5,658千元,較上 年度增列購置史蹟大樓地下室圖書庫房防 火門等經費287千元。 2.文獻管理應用經費18,508千元,較上年度 增列購置文物大樓檔案庫房消防設備等經 費2,636千元。 3.文獻研究編纂經費4,093千元,較上年度 減列出版品印製等經費656千元;增列第1 1屆臺灣總督府檔案學術研討會等經費641 千元,計淨減15千元。" 2020,5302319000,1495000,交通及運輸設備,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般建築及設備,文化支出,1.4.3.1, 2020,5202400100,264466000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費206,515千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費48,229千元,較上年 度增列房屋建築養護費等636千元。 3.幼兒園運作維持經費9,722千元,較上年 度減列設施機械養護費等3千元。" 2020,5202401000,3583902000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, 2020,5202402000,1599727000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, 2020,5202404000,1046836000,無細項,總統府主管,中央研究院,南部院區,科學支出,1.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南部院區計畫總經費5,545,417千元,分 年辦理,105至108年度已編列2,911,464 千元,本年度續編第5年經費986,961千元 ,較上年度減列103,489千元。 2.新增南部院區營運管理維護經費59,875千 元。" 2020,5202405000,1022157000,科學研究基金,總統府主管,中央研究院,非營業特種基金,科學支出,1.5.5.1, 2020,5202409000,2908000,交通及運輸設備,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.6.1, 2020,5202409800,7375000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.7,仍照上年度預算數編列。 2020,3203010100,937084000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費860,212千元,較上年度增列 聘用人員待遇及聘僱人員不休假加班費等 7,654千元。 2.基本行政工作維持費74,792千元,較上年 度減列歷史建築物修復再利用計畫先期評 估規劃經費700千元,增列院區清潔及設 施養護費等2,723千元,計淨增2,023千元 。 3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。 4.檔案管理典藏掃描及維護經費397千元, 與上年度同。 5.資料蒐集及陳列經費1,533千元,較上年 度增列圖書室業務及管理外包經費108千 元。" 2020,3203010700,12228000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費338千元,與上年度同。 2.施政報告編印經費684千元,與上年度同 。 3.政策及法案之研審經費858千元,較上年 度增列法案研審會議及國內旅費等70千元 。 4.派員出國計畫經費883千元,較上年度增 列派員參加國際會議等經費94千元。 5.公共事務推展經費6,140千元,與上年度 同。 6.法規審查研議及訴願審議督導3,325千元 ,與上年度同。" 2020,3203011100,6150000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,150千元,係院長行使職權 之相關必要支出,與上年度同。" 2020,3203011500,39793000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技發展企劃及行政工作維持費34,820千 元,與上年度同。 2.政府科技概算審議經費2,991千元,與上 年度同。 3.科技會報及重要科技策略會議經費1,982 千元,與上年度同。" 2020,3203011600,34315000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南部聯合服務業務經費8,964千元,較上 年度減列政策宣導費15千元。 2.中部聯合服務業務經費6,590千元,較上 年度減列政策宣導費15千元。 3.東部聯合服務業務經費5,354千元,較上 年度減列政策宣導費15千元。 4.雲嘉南區聯合服務業務經費6,303千元, 較上年度減列政策宣導費15千元。 5.金馬聯合服務業務經費7,104千元,較上 年度減列政策宣導費15千元。" 2020,3203011800,8019000,無細項,行政院主管,行政院,國土及資通安全業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土安全規劃經費4,709千元,與上年度 同。 2.資通安全業務經費3,310千元,與上年度 同。" 2020,3203011900,7895000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.災害防救行政工作維持費1,960千元,較 上年度增列印製災害防救相關資料等經費 20千元。 2.全國災害防救業務推展經費5,935千元, 較上年度減列辦理各項研習及捐助國內團 體等經費521千元,增列強化災害防救專 職或專長轉換等訓練經費774千元,計淨 增253千元。" 2020,3203012000,17852000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.性別平等綜合企劃業務經費2,301千元, 與上年度同。 2.推展性別平等權益促進工作經費1,367千 元,較上年度減列委託辦理性別平等指數 建立及驗證研究經費150千元。 3.推展性別平等權利保障工作經費5,447千 元,較上年度減列辦理臺歐盟性別平權與 人權推動活動及政策宣導費等626千元。 4.性別平等推廣及發展工作經費8,737千元 ,較上年度減列委託辦理亞太經濟合作(A PEC)性別議題工作經費57千元。" 2020,3203012200,14108000,無細項,行政院主管,行政院,消保及食安業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消費者保護綜合企劃業務經費4,179千元 ,較上年度減列大陸地區旅費、委託辦理 消費者保護趨勢研究調查及政策宣導費等 201千元。 2.消費者保護督導業務經費2,804千元,較 上年度減列捐助民間團體辦理活動經費34 千元。 3.消費者保護法制業務經費902千元,與上 年度同。 4.消費者保護官業務經費3,249千元,較上 年度減列委託辦理市售商品檢驗經費50千 元。 5.食品安全業務經費2,974千元,較上年度 減列派員出國教育訓練及政策宣導費等1, 011千元,增列委託辦理市售食品檢驗經 費485千元,計淨減526千元。" 2020,3203012300,64266000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊系統維運及更新經費42,184千元,與 上年度同。 2.政務資料智慧分析應用計畫總經費87,348 千元,分4年辦理,106至108年度已編列6 5,266千元,本年度續編最後1年經費22,0 82千元,較上年度減列5,784千元。" 2020,3203012400,48580000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新聞聯繫與發布經費3,460千元,較上年 度增列環境清潔維護及行政事務外包等經 費26千元。 2.法令政策溝通經費18,012千元,較上年度 減列政策宣導經費2,418千元,增列業務 聯繫行政工作外包經費17千元,計淨減2, 401千元。 3.輿情蒐報與研析經費7,595千元,較上年 度增列剪報、影印及側錄等工作外包經費 134千元。 4.辦理縣市政府新聞聯繫及輿情蒐報經費7, 340千元,較上年度減列政策宣導費1,209 千元。 5.新聞影音圖像資料之攝製經費6,614千元 ,與上年度同。 6.國情資料編印及供應經費5,559千元,與 上年度同。" 2020,3203019000,87888000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.12.1, 2020,3203019800,3800000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.13,仍照上年度預算數編列。 2020,3203100100,845867000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費813,737千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費30,096千元,較上年 度減列水電費等200千元,增列環境清潔 維護等經費113千元,計淨減87千元。 3.政府內部控制監督機制規劃及督導經費2, 034千元,較上年度減列辦理政府內部控 制研討及推廣等經費10千元。" 2020,3203101000,3761000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央總預算之核編與執行經費3,072千元 ,較上年度減列法規編印等經費5千元。 2.地方政府主計業務之督導與查核經費689 千元,與上年度同。" 2020,3203101100,2736000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數2,736千元,係辦理特種基金 預算核編及執行經費,較上年度增列委託辦 理社會保險與退休基金財務問題及政府應負 擔責任之研究經費564千元。" 2020,3203101200,3711000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央總決算之處理與核編經費3,064千元 ,較上年度增列委託辦理我國政府會計規 制因應國際會計發展作為之研究等經費1, 500千元。 2.特種基金會計事務處理及決算核編經費64 7千元,與上年度同。" 2020,3203101300,26076000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理統計行政與統計標準經費756千元, 較上年度減列購置業務圖書等經費96千元 ,增列辦理統計學術研討會等經費300千 元,計淨增204千元。 2.辦理綜合統計經費12,169千元,較上年度 減列影印機租金等經費437千元,增列聘 請國民所得統計評審會專家學者等經費23 3千元,計淨減204千元。 3.辦理家庭收支統計經費12,337千元,較上 年度減列贈送受查戶紀念品等經費192千 元。 4.辦理綠色國民所得統計經費814千元,較 上年度減列辦理綠色國民所得統計業務相 關會議講師鐘點費等58千元。" 2020,3203101400,481350000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理農林漁牧業普查經費15,273千元,較 上年度增列109年農林漁牧業普查前置作 業及試驗調查等經費14,513千元。 2.辦理工業及服務業普查經費3,887千元, 較上年度減列普查總報告編印等經費2,11 8千元,增列統計軟體租用及資訊設備維 護保養等經費1,088千元,計淨減1,030千 元。 3.辦理人口及住宅普查經費381,438千元, 較上年度增列辦理人口及住宅普查業務各 項調查等經費369,622千元。 4.普查資訊供應管理及發展經費15,732千元 ,較上年度減列辦公事務機具養護費5千 元,增列聘請普查評審會專家學者經費19 2千元,計淨增187千元。 5.國富統計經費703千元,與上年度同。 6.人力資源及專案調查經費35,142千元,與 上年度同。 7.受僱員工薪資調查及生產力統計經費11,5 84千元,與上年度同。 8.各機關統計調查及調查網管理經費17,591 千元,較上年度增列基層統計調查網兼任 統計調查員兼職費2,800千元。" 2020,3203101500,16196000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數16,196千元,係辦理主計人員 訓練經費,較上年度增列環境清潔維護等經 費224千元。" 2020,3203101600,93802000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.歲計會計資訊管理經費25,324千元,較上 年度減列委託辦理會計資料加值應用之研 究等經費1,499千元。 2.統計及行政資訊管理經費11,012千元,較 上年度增列普抽查作業平台主機整合服務 等經費1,093千元。 3.資訊系統維運管理經費25,287千元,較上 年度增列機房、主計資訊系統集中維運平 台及機房維運等經費691千元。 4.跨機關整合共用行政資訊系統推動計畫總 經費87,834千元,分4年辦理,106至108 年度已編列55,655千元,本年度續編最後 1年經費32,179千元,較上年度增列17,10 7千元。" 2020,3203109000,21264000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, 2020,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 2020,3203300100,349879000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費320,119千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費24,196千元,較上年 度減列汰購辦公室照明燈具等經費1,501 千元。 3.人事行政資訊工作經費5,316千元,較上 年度增列資訊操作維護費100千元。 4.人事資料登記管理經費248千元,較上年 度減列中央及地方公務人力資料彙編等經 費100千元。" 2020,3203300200,190998000,無細項,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人事行政綜合規劃經費3,130千元,較上 年度減列人事行政策略規劃等經費102千 元,增列派員出國考察人事業務經費98千 元,計淨減4千元。 2.合理配置組設人力經費2,079千元,較上 年度減列辦理員額評鑑等印刷經費25千元 。 3.公務人員培訓與考用經費52,292千元,較 上年度減列組團出國專題研究等經費2,14 5千元。 4.給與福利制度規劃經費1,547千元,較上 年度減列派員出國考察公部門待遇制度等 經費182千元。 5.人事資訊發展規劃經費61,226千元,較上 年度減列3,790千元,包括: (1)全國性共用人事業務資訊系統功能提 升及維運計畫總經費242,374千元,分4 年辦理,106至108年度已編列191,420 千元,本年度續編最後1年經費50,954 千元,較上年度減列3,790千元。 (2)人力資源資訊服務經費10,272千元, 與上年度同。 6.策略性人力資源跨域整合計畫總經費240, 484千元,分4年辦理,106至108年度已編 列178,502千元,本年度續編最後1年經費 61,982千元,本科目編列50,298千元,較 上年度減列3,269千元。 7.新增擴大共用性差勤系統應用計畫,總經 費49,991千元,分2年辦理,本年度編列 第1年經費20,426千元。" 2020,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.3,仍照上年度預算數編列。 2020,7603303400,4003000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付2, 405千元,較上年度減列優惠存款利息差 額補貼經費799千元。 2.第一屆資深立法委員自願退職給付1,598 千元,較上年度增列優惠存款利息差額補 貼經費799千元。" 2020,7603303600,9133000,無細項,行政院主管,人事行政總處,執行職務意外傷亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數9,133千元,係辦理中央公教 員工非屬公務人員保障法適(準)用對象執 行職務意外傷亡慰問給付經費,與上年度同 。" 2020,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 舊制退撫給付,與上年度同。" 2020,8903304500,1632000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公教人員婚喪生育及子女教育補助經費1, 632,000千元,較上年度減列59,500千元 。 2.上年度低薪配套措施預算業已編竣,所列 181,724千元如數減列。" 2020,3203340100,135312000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費129,950千元,較上年度核實 減列人事費893千元。 2.基本行政工作維持費5,362千元,較上年 度增列影印機租金等378千元。" 2020,3203341000,107581000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.在職訓練研習課程經費51,008千元,較上 年度增列講座鐘點費等614千元。 2.訓練輔導行政維持經費14,826千元,較上 年度減列園區照明設備改善及公有危險建 築詳評計畫經費3,190千元,增列房屋建 築及設備費等3,327千元,計淨增137千元 。 3.人力資源研究發展經費29,374千元,與上 年度同。 4.網路教學系統經費689千元,與上年度同 。 5.策略性人力資源跨域整合計畫總經費240, 484千元,分4年辦理,106至108年度已編 列178,502千元,本年度續編最後1年經費 61,982千元,本科目編列11,684千元,較 上年度增列7,281千元。" 2020,3203349000,0,交通及運輸設備,行政院主管,公務人力發展學院,一般建築及設備,行政支出,2.4.3.1, 2020,3203349800,1200000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,第一預備金,行政支出,2.4.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5303400100,783456000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費576,492千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費206,964千元,較上 年度減列退休人員優惠存款利息差額補貼 及水電費等8,507千元。" 2020,5303400200,125307000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物研究、展覽與推廣,文化支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.器物研究與展覽經費18,712千元,較上年 度增列辦理年度特展及學術研討會等經費 10,368千元。 2.書畫研究與展覽經費9,823千元,較上年 度減列辦理專題特展設計製作等經費4,43 1千元。 3.圖書研究與展覽經費8,714千元,較上年 度減列辦理展覽設計製作等經費1,844千 元。 4.展示服務經費13,028千元,較上年度減列 印製院區導覽及文宣等經費817千元。 5.社教推廣經費19,490千元,較上年度增列 博物館兒童學習資源開發等經費1,824千 元。 6.數位教推與服務維運經費36,050千元,較 上年度增列辦理各類文物記錄之數位查詢 系統更新等經費18,335千元。 7.文物科技研析與實驗室維護經費6,616千 元,較上年度增列文物科學檢測分析等經 費1,178千元。 8.國際交流計畫經費644千元,較上年度減 列辦理國際博物館來院合作及參訪等經費 669千元。 9.博物館館校合作教育資料鏈結服務計畫總 經費26,990千元,分3年辦理,107至108 年度已編列14,760千元,本年度續編最後 1年經費12,230千元,較上年度增列5,008 千元。" 2020,5303400300,20571000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物徵集與管理,文化支出,2.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.器物管理經費3,793千元,較上年度減列 文物包裝材料等經費196千元。 2.書畫管理經費4,252千元,較上年度減列 籌辦展覽等經費40千元。 3.圖書管理經費4,928千元,較上年度減列 資料庫檢索系統委託製作等經費77千元。 4.文物登錄管理與保存修護經費4,595千元 ,較上年度減列文物登錄管理耗材等經費 2,000千元。 5.文物創意管理經費3,003千元,較上年度 減列照相材料影視資料剪輯製作維護等經 費450千元。" 2020,5303400400,49893000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,南院文物研究、展覽與推廣,文化支出,2.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南院文物研究與展覽經費15,329千元,較 上年度減列辦理展覽設計製作等經費4,90 5千元。 2.南院教育推廣與數位服務經費34,564千元 ,較上年度減列教育推廣等經費4,999千 元。" 2020,5303400500,12157000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,南院文物徵集與管理,文化支出,2.5.5,"本年度預算數12,157千元,係辦理南院文物 徵集與管理業務經費,較上年度減列文物包 裝運輸保險等經費9,204千元。" 2020,5303400600,135673000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全管理維護,文化支出,2.5.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.北部院區安全管理維護經費39,409千元, 較上年度增列展場文物安全維護勤務等經 費248千元。 2.南部院區安全管理維護經費96,264千元, 較上年度減列安全管理勤務所需耗材等經 費1,467千元。" 2020,5303400700,565990000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,新故宮計畫,文化支出,2.5.7,"新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程 計畫總經費8,782,000千元,分6年辦理,10 7至108年度已編列1,258,137千元,本年度 續編第3年經費565,990千元,較上年度減列 271,807千元。" 2020,5303409000,70000,交通及運輸設備,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.5.8.1, 2020,5303409800,3600000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.5.9,仍照上年度預算數編列。 2020,5903410100,761607000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費705,386千元,較上年度核實 減列人事費5,128千元。 2.基本行政工作維持費56,221千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費等75千元。" 2020,5903411000,22538000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,規劃及推動國家發展計畫綜合業務,其他經濟服務支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃推動國家發展計畫經費5,441千元, 較上年度增列推動雙語國家政策規劃等經 費3,911千元。 2.辦理施政計畫彙編作業經費1,079千元, 較上年度增列影印機租金等經費113千元 。 3.辦理國家發展重要議題研究經費7,600千 元,與上年度同。 4.編製國家發展經社資料經費4,471千元, 較上年度增列國家發展影音多媒體影片編 製等經費1,199千元。 5.推動國際合作及交流相關業務經費3,947 千元,較上年度增列赴美國參加臺美數位 經濟論壇旅費等644千元。" 2020,5903411100,17733000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,研擬經濟政策、協調推動財經措施,其他經濟服務支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.經濟、景氣情勢分析經費11,233千元,較 上年度增列經濟景氣相關議題研析等經費 733千元。 2.財經新策略規劃研究經費6,500千元,較 上年度減列辦理環境經濟相關策略規劃研 究等經費2,500千元。" 2020,5903411200,15264000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進社會發展及計畫審議協調,其他經濟服務支出,2.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.社會發展重要議題研析與規劃經費5,787 千元,較上年度增列參加開放政府夥伴關 係聯盟2020年高峰會旅費等1,697千元。 2.政府服務規劃及推動經費6,195千元,較 上年度增列一般事務費等15千元。 3.社會發展計畫與政策之審議及協調推動經 費3,282千元,較上年度減列國內旅費1千 元。 4.上年度社會發展重要議題調查預算業已編 竣,所列1,900千元如數減列。" 2020,5903411300,381177000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進產業發展,其他經濟服務支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研審及推動重大產業政策及計畫經費6,81 7千元,較上年度增列蒐集、整理資料等 經費161千元。 2.優化新創事業投資及經營環境經費46,325 千元,較上年度增列一般事務費等86千元 。 3.亞洲.矽谷推動平臺計畫總經費280,000 千元,分年辦理,107至108年度已編列18 0,000千元,本年度續編88,000千元,較 上年度減列2,000千元。 4.亞洲.矽谷試驗場域計畫總經費1,128,00 0千元,分年辦理,107至108年度已編列6 07,816千元,本年度續編240,035千元, 較上年度減列38,423千元。" 2020,5903411400,8410000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進人力資源發展,其他經濟服務支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研析提升人力資本及充裕人才資源政策經 費2,910千元,較上年度減列一般事務費 等133千元。 2.人力資源發展規劃及相關重要議題研究經 費5,500千元,較上年度減列辦理新經濟 移民法之政策溝通與宣導等經費1,848千 元。" 2020,5903411500,19273000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全國土規劃及經營管理,其他經濟服務支出,2.6.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土、區域、離島與城鄉發展計畫及政策 之研審及協調推動經費5,273千元,較上 年度增列邀請專家學者研審公共建設及各 類政策專案性計畫之出席費等677千元。 2.永續發展計畫之協調推動經費14,000千元 ,較上年度減列辦理國土資訊系統(NGIS) 之應用策略規劃等經費1,470千元。" 2020,5903411600,15866000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,管制考核,其他經濟服務支出,2.6.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要專案追蹤經費2,366千元,較上年度 增列一般事務費等22千元。 2.施政計畫管制經費10,252千元,較上年度 增列辦理政府計畫管理資訊網及相關系統 功能擴充等經費1,656千元。 3.增進管考功能經費540千元,較上年度減 列辦理教育訓練等經費350千元。 4.地方治理經費2,708千元,與上年度同。" 2020,5903411700,210732000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全資訊管理,提升應用效率,其他經濟服務支出,2.6.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.統籌規劃及審議管考資通訊應用計畫經費 3,178千元,較上年度增列一般事務費等4 2千元。 2.協調各機關推動資通訊應用系統經費175, 100千元,與上年度同。 3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 動化經費17,120千元,與上年度同。 4.發展及管理國發資訊系統經費15,334千元 ,較上年度減列個人電腦及資訊安全設備 租賃等經費961千元。" 2020,5903411800,440584000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,深化推動政府資通訊應用建設,其他經濟服務支出,2.6.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動政府雲端建設經費257,938千元,較 上年度增列建置資料交換骨幹網路(T-Roa d)資料交換平臺及服務等經費57,097千元 。其中電子化政府雲端基礎建設計畫總經 費798,423千元,分年辦理,106至108年 度已編列528,264千元,本年度續編228,2 38千元,較上年度增列60,397千元。 2.推動政府數位服務整合經費34,287千元, 較上年度減列輔導機關試辦、實作智慧政 府及相關諮詢服務等經費6,893千元。其 中數位政府服務整合推動計畫總經費144, 970千元,分年辦理,106至108年度已編 列118,180千元,本年度續編26,790千元 ,較上年度減列6,390千元;跨機關整合 共用行政資訊系統推動計畫總經費44,421 千元,分年辦理,106至108年度已編列35 ,800千元,本年度續編7,497千元,較上 年度減列503千元。 3.國家發展績效管理資訊創新整合計畫總經 費84,000千元,分年辦理,106至108年度 已編列44,598千元,本年度續編22,000千 元,較上年度增列1,402千元。 4.資料開放與民間協作推動計畫總經費111, 420千元,分年辦理,106至108年度已編 列66,783千元,本年度續編41,406千元, 較上年度增列13,623千元。 5.主動服務及網路參與精進計畫總經費178, 652千元,分年辦理,106至108年度已編 列117,405千元,本年度續編56,263千元 ,較上年度增列2,910千元。 6.我的智慧生活推動計畫總經費84,780千元 ,分年辦理,106至108年度已編列62,211 千元,本年度續編20,190千元,較上年度 增列1,279千元。 7.新增深化數位機會調查與研究計畫經費8, 500千元。 8.上年度數位應用調查與研究計畫預算業已 編竣,所列8,000千元如數減列。" 2020,5903411900,5050000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力,其他經濟服務支出,2.6.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動數位經濟、經商環境法制革新經費2, 812千元,較上年度增列召開法制會議之 專家學者出席費等552千元。 2.辦理法制作業、推動法規影響評估經費1, 203千元,與上年度同。 3.協調商會建言、推動法規國際調和經費1, 035千元,較上年度減列出席亞太經濟合 作會議(APEC)經濟委員會議旅費等128千 元。" 2020,5903412000,110393000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,中興新村維運,其他經濟服務支出,2.6.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中興新村公共設施管理與維護經費45,897 千元,較上年度增列中興新村公共設施及 機械設備養護費等1,510千元。 2.中興新村宿舍管理與維護經費27,737千元 ,較上年度增列中興新村宿舍修復(繕)工 作等經費16,109千元。 3.中興新村廳舍及行政管理經費36,759千元 ,較上年度增列中興新村檔案庫房修復( 繕)工作等經費25,062千元。" 2020,5903418100,940000000,花東地區永續發展基金,行政院主管,國家發展委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.6.13.1, 2020,5903419000,38808000,營建工程,行政院主管,國家發展委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.6.14.1, 2020,5903419800,900000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.6.15,仍照上年度預算數編列。 2020,3203420100,188575000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費152,066千元,較上年度核實 減列人事費250千元。 2.基本行政工作維持費36,509千元,較上年 度減列館舍施作耐震補強工程休館期間水 電費等622千元。" 2020,3203421000,2906000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案管理綜合規劃與宣導經費935千元, 較上年度減列國內旅費等304千元。 2.文書檔案管理專業培訓經費254千元,較 上年度增列辦理教育訓練等經費108千元 。 3.檔案管理評鑑作業經費642千元,與上年 度同。 4.研究發展與合作交流經費1,075千元,較 上年度增列國內旅費等196千元。" 2020,3203421100,676000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案立案編目經費405千元,較上年度增 列辦理機關檔案保存年限區分表與銷毀目 錄送核回覆狀況登錄及檔案移轉點交等經 費17千元。 2.檔案徵集移轉經費271千元,較上年度減 列辦理機關共通性檔案保存年限基準編修 作業等經費17千元。" 2020,3203421200,1877000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案庫房設施輔導經費70千元,與上年度 同。 2.國家檔案保存修護經費734千元,與上年 度同。 3.檔案複製儲存作業經費1,073千元,較上 年度減列辦理政治檔案整理等經費3,831 千元。" 2020,3203421300,2365000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.7.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案應用制度經費20千元,較上年度減列 辦理知性教育推廣活動等經費110千元。 2.檔案目錄彙送經費387千元,較上年度增 列編印檔案目錄資料等經費26千元。 3.國家檔案開放應用經費803千元,較上年 度減列政治檔案索引編製作業等經費2,62 0千元。 4.檔案展覽推廣經費1,155千元,較上年度 減列一般事務費等164千元。" 2020,3203421400,1809000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.7.6,"本年度預算數1,809千元,係辦理辦公室自 動化系統及網站維護、功能增修等經費,與 上年度同。" 2020,3203421600,86135000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案數位變革計畫,行政支出,2.7.7,"文書檔案數位變革計畫總經費429,513千元 ,分年辦理,106至108年度已編列333,807 千元,本年度續編86,135千元,較上年度減 列47,469千元。" 2020,3203421700,31290000,無細項,行政院主管,檔案管理局,深化國家記憶計畫,行政支出,2.7.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增深化國家記憶第2期計畫總經費290,3 25千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 費31,290千元。 2.上年度深化國家記憶第1期計畫預算業已 編竣,所列31,290千元如數減列。" 2020,3203422000,34311000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案典藏及服務建設計畫,行政支出,2.7.9,"國家檔案典藏及服務建設計畫總經費2,504, 975千元,分6年辦理,107至108年度已編列 53,251千元,本年度續編第3年經費34,311 千元,較上年度增列7,542千元。" 2020,3203429000,56958000,營建工程,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.7.10.1, 2020,3203429800,77000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.7.11,仍照上年度預算數編列。 2020,3703610100,272867000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費250,160千元,較上年度減列 退休退職給付等經費2,500千元。 2.基本行政工作維持費22,707千元,較上年 度減列辦理行政事務勞務外包等經費1,80 7千元。" 2020,3703610200,72848000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃原住民族政策及推展國際事務經費43 ,706千元,較上年度增列20,361千元,包 括: (1)推動原住民族政策及國際事務等經費1 0,393千元,較上年度減列推動新南向 政策等經費12,952千元。 (2)新增南島民族論壇六年計畫總經費739 ,780千元,公務預算負擔617,380千元 ,分6年辦理,本年度編列第1年經費52 ,294千元,分配本科目編列33,313千元 。 2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 11,892千元,較上年度減列辦理資訊相關 系統及軟硬體設備維護等經費5,452千元 。 3.健全原住民族法制經費17,250千元,較上 年度減列推動原住民族自治等經費5,553 千元。" 2020,3703610500,385189000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟發展業務,民政支出,2.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族經濟產業發展4年計畫總經費2,7 10,400千元,公務預算負擔1,909,200千 元,分4年辦理,107至108年度已編列688 ,578千元,本年度續編第3年經費350,805 千元,較上年度減列48,858千元。 2.原住民族技藝研習中心營運管理經費8,59 2千元,較上年度減列辦理文化產業推展 中心相關硬體設備維護等經費87千元。 3.輔導原住民族經濟事業發展經費24,053千 元,較上年度減列辦理原住民族產業活動 等經費6,846千元。 4.新增南島民族論壇六年計畫總經費739,78 0千元,公務預算負擔617,380千元,分6 年辦理,本年度編列第1年經費52,294千 元,分配本科目編列1,739千元。" 2020,3703610600,101075000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族土地規劃經費19,660千元,較上 年度減列補助地方政府補辦增劃編原住民 保留地暨複丈分割實施計畫等經費2,189 千元。 2.原住民族土地地權經費31,619千元,較上 年度減列補助地方政府辦理原住民保留地 權利回復作業等經費101千元。 3.原住民族土地地用經費16,102千元,較上 年度增列推動原住民保留地土地利用相關 業務等經費135千元。 4.原住民族傳統領域經費33,694千元,較上 年度減列254千元,包括: (1)原住民族土地調查及劃設實施計畫總 經費290,000千元,分5年辦理,108年 度已編列29,058千元,本年度續編第2 年經費29,774千元,較上年度增列716 千元。 (2)推動原住民族傳統領域業務等經費3,9 20千元,較上年度減列研訂原住民族傳 統生物多樣性知識保護條例等業務經費 970千元。" 2020,3703610700,850796000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,公共建設業務,民政支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族住宅改善計畫總經費474,574千 元,分4年辦理,106至108年度已編列359 ,647千元,本年度續編最後1年經費114,9 27千元,較上年度增列17,902千元。 2.原住民族部落特色道路改善計畫657,178 千元,較上年度減列4,359千元,包括: (1)原住民族部落特色道路改善計畫總經 費2,700,000千元,分4年辦理,107至1 08年度已編列1,296,750千元,本年度 續編第3年經費650,641千元,較上年度 減列4,359千元。 (2)加強對原住民族地區交通基礎設施經 費6,537千元,與上年度同。 3.原住民族部落永續發展造景計畫經費55,5 37千元,較上年度減列辦理原住民族部落 基礎環境設施改善等經費28,697千元。 4.原住民族部落安全作業經費23,154千元, 與上年度同。" 2020,3703610800,590000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.8.6,"本年度預算數590,000千元,係補助原住民 族地區(鄉、鎮、市、區)基本設施及維持所 需經費,與上年度同。" 2020,3703610900,1050000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族經濟事業,民政支出,2.8.7,"本年度預算數1,050,000千元,係補助原住 民族綜合發展基金辦理原住民保留地禁伐補 償計畫經費,與上年度同。" 2020,3703619800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.8.8,仍照上年度預算數編列。 2020,5103610300,1873160000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.8.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族教育協調與發展經費1,591,387 千元,係依原住民族教育法第9條規定編 列辦理原住民族教育經費,較上年度減列 辦理智慧原鄉跨域行動實踐計畫等經費2, 720千元。 2.原住民族文化維護與發展經費281,773千 元,較上年度減列5,184千元,包括: (1)辦理原住民族部落活力計畫等經費266 ,525千元,較上年度減列推廣原住民族 藝術等經費20,432千元。 (2)新增南島民族論壇六年計畫總經費739 ,780千元,公務預算負擔617,380千元 ,分6年辦理,本年度編列第1年經費52 ,294千元,分配本科目編列15,248千元 。" 2020,6303610400,2643753000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,福利服務支出,2.8.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族社會安全發展第3期4年計畫總經 費3,155,110千元,公務預算負擔435,151 千元,分4年辦理,106至108年度已編列3 32,560千元,本年度續編最後1年經費102 ,591千元,較上年度減列2,913千元。 2.原住民健康保險及老年基本保證年金2,54 1,162千元,較上年度增列原住民給付等 經費128,908千元。" 2020,6303610900,330577000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,福利服務支出,2.8.11,"本年度預算數330,577千元,係運用公益彩 券回饋金輔導原住民族就業等經費,較上年 度減列3,709千元。" 2020,5303620100,48816000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費36,745千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持12,071千元,較上年度 減列水電費等1,635千元。" 2020,5303620200,21032000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,藝術展演及文化推廣業務,文化支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藝術展演業務經費8,317千元,較上年度 減列辦理樂舞觀摩交流等經費151千元。 2.文化推展業務經費12,715千元,較上年度 減列524千元,包括: (1)文化推展等經費10,721千元,較上年 度減列補助文化(物)館辦理展覽等經費 2,518千元。 (2)新增南島民族論壇六年計畫總經費739 ,780千元,公務預算負擔617,380千元 ,分6年辦理,本年度編列第1年經費52 ,294千元,分配本科目編列1,994千元 。" 2020,5303620700,88980000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,公共建設及社會服務推展業務,文化支出,2.9.3,"臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(10 6年-111年)中長程計畫總經費1,500,100千 元,分6年辦理,106至108年度已編列290,9 55千元,本年度續編第4年經費88,980千元 ,較上年度減列72,766千元。" 2020,5303629000,3527000,營建工程,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般建築及設備,文化支出,2.9.4.1, 2020,5303629800,500000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,第一預備金,文化支出,2.9.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5303640100,154781000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費118,366千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費36,415千元,較上年 度增列使用雲端資料中心服務等經費2,03 0千元。" 2020,5303641000,157809000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,文化支出,2.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增客家族群主流化發展計畫總經費679, 000千元,分6年辦理,本年度編列第1年 經費157,809千元。 2.上年度客家文化躍升計畫─知識體系發展 計畫預算業已編竣,所列48,384千元如數 減列。 3.上年度海外客家事務推展計畫預算業已編 竣,所列50,923千元如數減列。" 2020,5303642000,781098000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增客庄創生及環境營造計畫總經費4,68 3,804千元,分6年辦理,本年度編列第1 年經費752,494千元。 2.新增火車頭園區建置計畫總經費990,382 千元,分5年辦理,本年度編列第1年經費 28,604千元。 3.上年度客家特色產業創新發展計畫預算業 已編竣,所列127,030千元如數減列。 4.上年度客家文化生活環境營造計畫預算業 已編竣,所列658,738千元如數減列。" 2020,5303643000,667121000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.10.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增客家藝文發展計畫總經費1,881,000 千元,分6年辦理,本年度編列第1年經費 340,205千元。 2.新增客家語言深植計畫總經費1,836,000 千元,分6年辦理,本年度編列第1年經費 326,916千元。 3.上年度客家文化躍升計畫─文藝發展計畫 預算業已編竣,所列329,553千元如數減 列。 4.上年度客家語言深耕計畫預算業已編竣, 所列309,014千元如數減列。" 2020,5303644000,783936000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,傳播行銷推展,文化支出,2.10.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增客家傳播行銷計畫總經費4,693,000 千元,分6年辦理,本年度編列第1年經費 783,936千元。 2.上年度客家傳播行銷計畫(103-108年) 預算業已編竣,所列816,546千元如數減 列。" 2020,5303645000,387593000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.10.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費60,534千元,較上年度增列員 工薪俸晉級等經費713千元。 2.基本行政工作維持費6,686千元,較上年 度減列水電費等1,120千元。 3.客家文化雙燈塔跨域加值整合發展計畫總 經費504,700千元,分5年辦理,105至108 年度已編列491,244千元,本年度續編最 後1年經費13,456千元,較上年度減列105 ,570千元。 4.新增客家-文化傳薪‧接軌國際亮點計畫 總經費1,803,000千元,分6年辦理,本年 度編列第1年經費306,917千元。 5.上年度客家文化躍升計畫─園區領航計畫 預算業已編竣,所列172,627千元如數減 列。 6.上年度客家文化躍升計畫─客庄文化資源 保存及發展計畫預算業已編竣,所列15,6 47千元如數減列。" 2020,5303649000,2160000,交通及運輸設備,行政院主管,客家委員會及所屬,一般建築及設備,文化支出,2.10.7.1, 2020,5303649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.10.8,仍照上年度預算數編列。 2020,3703670100,94113000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費80,782千元,較上年度核實減 列人事費2,197千元。 2.基本行政工作維持費12,996千元,較上年 度增列公投案連署人名冊倉儲租金等2,16 0千元。 3.召開委員會議經費335千元,與上年度同 。" 2020,3703671000,1137790000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃及選務資訊化經費31,596千元, 較上年度減列辦理公投案聽證會之錄影作 業等經費2,894千元。 2.選務策進經費3,546千元,較上年度增列 委託辦理選務幹部人員講習等經費230千 元。 3.法政業務工作經費6,623千元,較上年度 減列訴願審議委員會委員兼職等經費26千 元。 4.第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉 經費1,096,025千元,較上年度減列投開 票所工作人員工作費及購置選務設備等經 費62,734千元。" 2020,3703671100,327183000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費303,230千元,較上年度核實 減列人事費7,822千元。 2.基本行政工作維持費23,953千元,較上年 度增列辦公大樓耐震能力修復補強等經費 4,063千元。" 2020,3703679000,73000,交通及運輸設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.11.4.1, 2020,3703679800,1100000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.11.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 2020,5903820100,298677000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費284,100千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費14,577千元,較上年 度減列合署辦公大樓變頻式冰水主機分攤 款及汰換辦公室燈具等經費1,306千元。" 2020,5903821000,5666000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.12.2.1, 2020,5903829000,1108000,其他設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.12.3.1, 2020,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.12.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5203851100,52671000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,數位經濟匯流政策法制革新,科學支出,2.13.1,"本年度預算數52,671千元,係辦理推動數位 經濟發展之通訊傳播匯流政策及法制革新業 務經費,較上年度減列促進資料自由流通機 制及應用趨勢研究計畫等經費2,363千元。" 2020,5203851200,169342000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,數位匯流物聯網資安防護,科學支出,2.13.2,"本年度預算數169,342千元,係辦理數位匯 流及物聯網資安威脅防禦機制暨資安實驗室 建置與服務業務經費,較上年度增列建置數 位匯流資通安全分析管理平臺計畫等經費46 ,826千元。" 2020,5203851300,0,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,新世代通訊技術與網路治理,科學支出,2.13.3,"上年度新世代通訊技術與網路治理計畫預算 業已編竣,所列21,466千元如數減列。" 2020,5203851400,8660000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,數位平權基礎建設,科學支出,2.13.4,"新增數位平權基礎建設計畫經費如列數,係 捐助電信業者辦理固網寬頻網路建設所需經 費。" 2020,5203851500,188097000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第五代行動通信監理,科學支出,2.13.5,"新增第五代行動通信監理計畫經費如列數, 係辦理5G釋照作業規劃及頻譜整備改善措施 計畫,以及推動5G垂直應用場域實證、法規 調適與網路資安之防護研析計畫所需經費。" 2020,5803850100,653599000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.13.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費607,516千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費6,000千元。 2.基本行政工作維持費46,083千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費等3,344千 元,增列運輸設備費等637千元,計淨減2 ,707千元。" 2020,5803859800,57000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.13.7,仍照上年度預算數編列。 2020,3203900100,432559000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費396,335千元,較上年度核實 減列人事費4,316千元。 2.基本行政工作維持費19,977千元,較上年 度減列辦公大樓管理費等786千元。 3.資訊管理經費16,247千元,較上年度增列 資訊系統雲端化及資通安全強化升級等經 費7,252千元。" 2020,3203901000,27485000,無細項,行政院主管,大陸委員會,綜合規劃業務,行政支出,2.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸情勢評估經費7,136千元,較上年度 增列補助民間團體辦理兩岸相關議題研討 會等經費390千元。 2.兩岸政策研究經費6,400千元,較上年度 減列辦理委託研究、民意調查及談判培訓 研習等經費1,510千元。 3.國內外智庫合作經費6,208千元,較上年 度減列辦理國際研討會經費984千元。 4.兩岸資訊研蒐與服務經費7,741千元,較 上年度減列訂閱報刊等經費350千元。" 2020,3203901200,27736000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.經貿政策及互動議題之研擬及推動經費11 ,193千元,較上年度減列辦理兩岸經貿議 題研究及政策規劃等經費477千元。 2.掌握中國大陸經濟及兩岸經貿資訊經費2, 700千元,與上年度同。 3.加強對臺商之輔導、聯繫及服務工作經費 10,238千元,較上年度增列臺商輔導服務 等經費392千元。 4.加強對經貿團體聯繫、溝通及協助經費3, 605千元,較上年度減列大陸地區旅費等1 90千元。" 2020,3203901300,185579000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.14.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸法政交流政策規劃及研擬推動經費13 ,624千元,較上年度減列辦理國人赴中國 大陸及港澳急難救助關懷簡訊等經費1,25 3千元。 2.兩岸事務法規之研擬、協調及審議經費7, 073千元,較上年度減列辦理大陸事務法 制人才培訓計畫等經費516千元。 3.兩岸法政事務研析規劃與協商推動經費6, 038千元,較上年度減列辦理兩岸法政議 題研析等經費556千元。 4.捐助財團法人海峽交流基金會辦理兩岸中 介事務經費158,844千元,較上年度減列 兩岸溝通、協調及聯繫交流等經費237千 元。" 2020,3203901400,169235000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳蒙藏業務,行政支出,2.14.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.港澳政策研究規劃及蒙藏情勢蒐集研析經 費5,070千元,較上年度減列國外旅費等1 ,188千元。 2.港澳交流事務之協調與執行經費12,541千 元,較上年度增列辦理港澳交流活動等經 費1,179千元。 3.強化臺灣與港澳溝通及磋商機制經費6,05 7千元,與上年度同。 4.臺灣與港澳交流及服務工作經費145,567 千元,較上年度減列辦理臺灣與港澳各項 交流工作等經費537千元。" 2020,3203901500,37229000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.14.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸政策說明及溝通經費21,326千元,較 上年度減列辦理各類政策說明及溝通活動 等經費3,299千元。 2.新聞發布、聯繫與禮賓經費3,810千元, 較上年度減列媒體互動及新聞聯繫等經費 186千元。 3.海外聯繫與政策說明經費10,292千元,較 上年度減列協助海外民間團體辦理研究計 畫等經費396千元。 4.政策諮詢及聯繫服務經費1,801千元,較 上年度減列補助民間團體辦理兩岸交流活 動等經費608千元。" 2020,3203909000,0,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.14.7.1, 2020,3203909800,1620000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.14.8,仍照上年度預算數編列。 2020,5303901100,41998000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.14.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸文教議題之研究與策略規劃經費5,39 7千元,較上年度減列委託研究等經費28 千元。 2.文教交流活動之輔導與推動經費15,236千 元,較上年度減列補助學術團體辦理兩岸 文教交流等經費586千元。 3.兩岸資訊對等交流之推動經費17,115千元 ,較上年度減列強化兩岸大眾傳播及資訊 交流等經費767千元。 4.中國大陸臺商子女教育之輔導經費4,250 千元,與上年度同。" 2020,3203910100,135292000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費117,507千元,較上年度增列 員額50人之人事費75,647千元。 2.基本行政工作維持費17,785千元,較上年 度增列辦公室租金及資訊軟硬體設備購置 等經費11,754千元。" 2020,3203910200,13582000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,運輸事故調查,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.飛航事故調查業務經費4,794千元,較上 年度減列資訊軟硬體設備購置等經費2,90 7千元,增列國外旅費及出國教育訓練等 經費2,763千元,計淨減144千元。 2.新增水路事故調查業務經費3,053千元, 係辦理水路運輸事故之認定、調查、改善 建議提出及事故調查能量提升等經費。 3.新增鐵道及公路事故調查業務經費5,735 千元,係辦理鐵道及公路運輸事故之認定 、調查、改善建議提出及事故調查能量提 升等經費。" 2020,3203910300,5171000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,運輸系統安全分析與工程鑑定,行政支出,2.15.3,"本年度預算數之內容如下: 1.新增人為因素及安全分析業務經費3,498 千元,係辦理運輸事故人為因素與安全管 理議題分析、建置及運作鐵道安全自願報 告系統等經費。 2.新增運具紀錄器及工程鑑定業務經費1,67 3千元,係辦理運輸事故紀錄器資料解讀 與分析、事故現場精密量測、殘骸偵蒐及 證物鑑定等經費。" 2020,3203910400,38399000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,精進運輸事故調查技術與預防研究,行政支出,2.15.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技計畫基本工作維持經費6,250千元, 較上年度增列臨時人員酬金等4,388千元 。 2.提升運輸事故調查工程能量計畫經費21,8 80千元,較上年度增列資訊軟硬體設備及 中短距離光達蒐證裝備購置等經費15,501 千元。 3.新增建立整合性安全調查計畫經費10,269 千元,係辦理運輸安全調查方法與分析系 統規劃等經費。" 2020,3203919800,30000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.15.5,仍照上年度預算數編列。 2020,3203920100,36811000,無細項,行政院主管,促進轉型正義委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費26,995千元,較上年度核實減 列人事費31,235千元。 2.基本行政工作維持費9,816千元,較上年 度核實減列水電費、物品、通訊費及辦公 環境清潔等經費9,263千元。" 2020,3203920200,27108000,無細項,行政院主管,促進轉型正義委員會,促進轉型正義業務,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.還原歷史真相業務經費8,621千元,較上 年度減列政治檔案資料編碼與建檔費用等 經費15,347千元,增列辦理臺灣轉型正義 資料庫系統功能增修及儲存設備購置等經 費357千元,計淨減14,990千元。 2.威權象徵處理業務經費6,011千元,較上 年度減列建置威權象徵及記憶空間地理資 訊系統等經費9,670千元,增列系統推廣 、維護與資料保存等經費752千元,計淨 減8,918千元。 3.平復司法不法業務經費3,486千元,較上 年度減列舉辦轉型正義相關議題國際研討 會及考察其他國家處理轉型正義相關機構 法制與實務運作情形等經費19,257千元。 4.重建社會信任業務經費8,990千元,較上 年度核實減列一般事務費等9,802千元。" 2020,3203929800,311000,無細項,行政院主管,促進轉型正義委員會,第一預備金,行政支出,2.16.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2020,3203940100,38174000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,一般行政,行政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費29,989千元,較上年度核實減 列人事費700千元。 2.基本行政工作維持費8,185千元,較上年 度減列國內旅費等573千元,增列一般事 務費等700千元,計淨增127千元。" 2020,3203940200,12033000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,黨產處理業務,行政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財產查核業務經費4,496千元,較上年度 減列辦理德國黨產處理委員會運作情形委 託研究等經費1,401千元。 2.調查追徵業務經費7,537千元,較上年度 減列教育訓練費等122千元。" 2020,3203949000,1442000,交通及運輸設備,行政院主管,不當黨產處理委員會,一般建築及設備,行政支出,2.17.3.1, 2020,3203949800,400000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,第一預備金,行政支出,2.17.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3203950100,276184000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費208,074千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費68,110千元,較上年 度減列車輛養護等經費2,474千元。" 2020,3203951000,75907000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費66 6千元,較上年度增列處理公文登錄及遞 送等經費6千元。 2.健全技師、工程技術顧問公司管理法制, 提升工程產業國際競爭力經費27,803千元 ,較上年度減列捐助工程產業開拓全球市 場等經費688千元。 3.健全及落實政府採購法規及制度經費1,37 0千元,較上年度增列政府採購法令彙編 及相關資料印製等經費224千元。 4.健全工程採購法規及制度經費492千元, 較上年度增列工程採購相關法令研訂等經 費2千元。 5.推動政府採購電子化經費14,224千元,較 上年度減列購置個人電腦及防火牆設備等 經費144千元。 6.中央採購稽核小組業務經費965千元,與 上年度同。 7.採購申訴審議委員會經費30,387千元,與 上年度同。" 2020,3203952000,13280000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫之審議與永續公共工程之推 動經費2,649千元,較上年度減列建置建 築類公共工程計畫平均單價資料委託研究 等經費2,399千元。 2.公共工程技術規範、認證、整合、維護、 推廣與研發經費6,369千元,較上年度減 列郵資、電話費及網路通訊費等經費36千 元。 3.公共工程技術鑑定業務經費4,262千元, 與上年度同。" 2020,3203953000,12333000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.18.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫執行之督導協調及考核經費 1,465千元,較上年度減列文具、紙張等 經費19千元。 2.公共工程品質管理計畫經費7,556千元, 較上年度增列出席費及國內旅費等142千 元。 3.建立公共工程管理資訊體系經費3,312千 元,較上年度增列資訊服務費及資訊軟硬 體設備汰換等經費186千元。" 2020,3203959800,1208000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.18.5,本年度預算數較上年度增列如列數。 2020,3304010100,1728082000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,297,246千元,較上年度增 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費2, 685千元。 2.基本行政工作維持費197,839千元,較上 年度增列委員簡介、通訊錄編印及委員研 究室辦公家具購置等經費7,750千元。 3.進修訓練經費2,893千元,較上年度減列 職工各項進修訓練等經費20千元。 4.公共關係等秘書業務經費33,502千元,較 上年度減列多媒體簡報系統更新等經費2, 945千元。 5.資訊管理業務經費196,602千元,較上年 度增列立法委員研究室及服務處資訊設備 租賃等經費2,215千元。" 2020,3304010200,301668000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, 2020,3304010300,11126000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費4,263千元,與上年度同。 2.委員會議事經費6,863千元,與上年度同 。" 2020,3304010400,2050000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制諮詢業務經費1,300千元,較上年度 減列赴大陸地區研究、參訪及交流活動等 經費508千元。 2.預算諮詢業務經費750千元,較上年度減 列研討會專家學者出席費等250千元。" 2020,3304010500,50504000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.圖書管理經費43,913千元,較上年度增列 中外文期刊及電子期刊線上資料庫購置等 經費464千元。 2.議政博物管理經費6,591千元,較上年度 減列展館及辦公房舍養護等經費184千元 。" 2020,3304010600,119428000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報行政經費106,188千元,較上年度增 列數位影音資料庫儲存系統養護等經費1, 400千元。 2.文書印刷經費13,240千元,較上年度減列 印刷、排版、照相製版設備養護等經費28 5千元。" 2020,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨(政)團 委員席次補助各黨(政)團運作所需經費,與 上年度同。" 2020,3304019000,22074000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, 2020,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 2020,3405010100,1362874000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費541,043千元,較上年度核實 減列人事費599千元。 2.基本行政工作維持費30,975千元,較上年 度減列公務車輛租用等經費745千元。 3.辦理司法行政業務經費260,710千元,較 上年度增列配合憲法訴訟法調整辦公空間 整修工程等經費71,250千元。 4.辦理電腦資訊作業經費530,146千元,較 上年度減列中文轉碼開發及系統功能提升 等經費12,390千元。" 2020,3405011000,5171000,無細項,司法院主管,司法院,大法官釋憲業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數5,171千元,係辦理憲法及其 他法令解釋業務經費,較上年度減列資料印 製等經費100千元。" 2020,3405011300,88933000,無細項,司法院主管,司法院,審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事審判行政業務經費5,629千元, 較上年度增列增進民事審判效能及推動民 事訴訟專業化等經費1,739千元。 2.辦理刑事審判行政業務經費49,347千元, 較上年度減列推動國民參與審判制度業務 等經費2,159千元。 3.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費7,929 千元,較上年度增列推動行政訴訟及公務 員懲戒制度業務等經費2,935千元。 4.辦理少年及家事審判行政業務經費26,028 千元,較上年度增列推動少年事件法制業 務等經費1,029千元。" 2020,3405011700,14912000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研究改進司法制度業務經費13,068千元, 較上年度增列辦理法官評鑑委員會調查審 議及會務運作等經費2,468千元。 2.捐助民間機構及團體經費1,844千元,較 上年度增列捐助辦理司法興革研究計畫等 經費40千元。" 2020,3405019000,6038000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.5.1, 2020,3405019800,3000000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.6,仍照上年度預算數編列。 2020,6305011900,1356277000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.7,"本年度預算數1,356,277千元,係捐助法律 扶助基金會經費,較上年度增列1,062千元 。" 2020,7605011900,345670000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.8,"本年度預算數345,670千元,係司法官退休 退養給付經費,較上年度增列21,849千元。" 2020,3405050100,507377000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費468,589千元,較上年度增列 員額6人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費29,945千元。 2.基本行政工作維持費10,804千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費44千元。 3.辦理司法行政業務經費27,984千元,較上 年度增列辦公大樓冰水主機汰換等經費4, 447千元。" 2020,3405051000,8586000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,680千元,較上 年度增列辦理公務送達郵資等經費250千 元。 2.辦理刑事案件業務經費4,515千元,較上 年度增列法庭錄音委外轉譯費等596千元 。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 經費391千元,與上年度同。" 2020,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3405100100,144904000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費131,121千元,較上年度核實 減列人事費4,562千元。 2.基本行政工作維持費5,435千元,較上年 度增列購置辦公廳室清潔用物品等經費12 2千元。 3.辦理司法行政業務經費8,348千元,較上 年度減列建物耐震補強等經費7,564千元 。" 2020,3405101000,3203000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,203千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度增列影印機耗材等經費 100千元。" 2020,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3405110100,305656000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費278,964千元,較上年度增列 員額9人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費18,192千元。 2.基本行政工作維持費12,266千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費32千元。 3.辦理司法行政業務經費14,426千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費1,741千元 。" 2020,3405111000,6206000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數6,206千元,係辦理行政訴訟 業務經費,與上年度同。" 2020,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3405120100,128654000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費113,108千元,較上年度增列 員額2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費1,897千元。 2.基本行政工作維持費6,658千元,較上年 度減列公務車油料等經費4千元。 3.辦理司法行政業務經費8,888千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費2,096千元 。" 2020,3405121000,2936000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數2,936千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度增列購置審判設備等經 費4千元。" 2020,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3405130100,156121000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費138,981千元,較上年度增列 員額2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費4,140千元。 2.基本行政工作維持費7,343千元,較上年 度減列影印機租用等經費106千元。 3.辦理司法行政業務經費9,797千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費1,534千元 。" 2020,3405131000,4862000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數4,862千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度增列購置審判設備等經 費442千元。" 2020,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3405200100,91654000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費86,027千元,較上年度增列員 額1人之人事費、員工薪俸晉級差額及退 休離職儲金等經費1,481千元。 2.基本行政工作維持費2,074千元,與上年 度同。 3.辦理司法行政業務經費3,553千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費1,143千元 。" 2020,3405201000,2121000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒及職務案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理懲戒案件審理業務經費1,149千元, 較上年度減列通訊費等129千元。 2.新增職務法庭審理業務經費972千元,係 辦理法官及檢察官懲戒案件審理裁判等經 費。" 2020,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3405250100,104294000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費63,618千元,較上年度增列員 額1人之人事費、員工薪俸晉級差額及退 休離職儲金等經費971千元。 2.基本行政工作維持費16,436千元,較上年 度增列影印機租金等經費309千元。 3.辦理司法行政業務經費24,240千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費2,406千元 。" 2020,3405251000,64900000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研習業務經費53,735千元,較上年度 增列訓練行政應用系統開發維護等經費55 0千元。 2.辦理法官研習進修之國際交流業務經費11 ,165千元,較上年度減列國外法典編纂等 經費264千元。" 2020,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3405260100,213393000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費161,435千元,較上年度增列 員額3人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費4,037千元。 2.基本行政工作維持費42,333千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費7千元。 3.辦理司法行政業務經費9,625千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費1,554千元 。" 2020,3405261000,7708000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,445千元,較上 年度增列購置文具紙張等經費163千元。 2.辦理刑事案件業務經費3,408千元,較上 年度增列購置審判設備等經費1,703千元 。 3.辦理行政訴訟業務經費1,855千元,較上 年度減列購置法律圖書等經費163千元。" 2020,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3405300100,1596160000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,463,002千元,較上年度增 列員額12人之人事費、員工薪俸晉級差額 及退休離職儲金等經費10,175千元。 2.基本行政工作維持費31,414千元,較上年 度減列公務車輛養護費等122千元。 3.辦理司法行政業務經費101,744千元,較 上年度減列辦公廳室養護等經費582千元 。" 2020,3405301000,62001000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費21,039千元,較上 年度增列調解酬金等經費1,040千元。 2.辦理刑事案件業務經費39,926千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費5,850 千元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 1,036千元,與上年度同。" 2020,3405301500,28110000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數28,110千元,係辦理刑事補償 經費,較上年度減列2,297千元。" 2020,3405308500,3495000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.10.4,"臺灣高等法院新建聯合檔案暨贓證物庫大樓 新興房屋建築計畫總經費544,796千元,分7 年辦理,106至108年度已編列119,410千元 ,本年度續編第4年經費3,495千元,較上年 度減列88,149千元。" 2020,3405309000,4800000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.5.1, 2020,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.6,仍照上年度預算數編列。 2020,3405310100,682702000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費648,143千元,較上年度增列 員額6人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費11,188千元。 2.基本行政工作維持費12,144千元,較上年 度減列公務車輛養護等經費310千元。 3.辦理司法行政業務經費22,415千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費5,200千元 。" 2020,3405311000,18534000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費6,366千元,較上 年度增列調解酬金等經費421千元。 2.辦理刑事案件業務經費12,168千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費44千元 。" 2020,3405319000,1711000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, 2020,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405320100,402184000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費378,832千元,較上年度核實 減列人事費4,134千元。 2.基本行政工作維持費8,647千元,較上年 度減列水電費等167千元。 3.辦理司法行政業務經費14,705千元,較上 年度增列辦公大樓天花板改善整修工程等 經費4,682千元。" 2020,3405321000,20977000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,159千元,較上 年度減列影印機耗材等經費60千元。 2.辦理刑事案件業務經費17,818千元,較上 年度增列購置審判設備等經費4,883千元 。" 2020,3405329000,1270000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, 2020,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405330100,506796000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費479,302千元,較上年度增列 員額4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費11,326千元。 2.基本行政工作維持費12,912千元,較上年 度減列公務車油料等經費43千元。 3.辦理司法行政業務經費14,582千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費312千元。" 2020,3405331000,24412000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費6,725千元,較上 年度增列調解酬金等經費874千元。 2.辦理刑事案件業務經費17,687千元,較上 年度增列購置審判設備等經費2,102千元 。" 2020,3405339000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, 2020,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405340100,160374000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費149,868千元,較上年度增列 員額2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費13,156千元。 2.基本行政工作維持費4,553千元,較上年 度減列水電費等377千元。 3.辦理司法行政業務經費5,953千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費463千元。" 2020,3405341000,7313000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,009千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費5,304千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費724千 元。" 2020,3405349000,4500000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, 2020,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405410100,1589731000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,451,190千元,較上年度增 列員額6人之人事費、員工薪俸晉級差額 及退休離職儲金等經費34,810千元。 2.基本行政工作維持費48,595千元,較上年 度增列法官職務宿舍租金等經費3,661千 元。 3.辦理司法行政業務經費89,946千元,較上 年度增列辦公大樓外牆整修工程等經費32 ,437千元。" 2020,3405411000,181425000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費68,413千元,較上 年度增列調解酬金等經費22,405千元。 2.辦理刑事案件業務經費42,824千元,較上 年度增列購置審判設備等經費10,013千元 。 3.辦理民事執行業務經費49,525千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費697千 元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費5,224 千元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費10,636千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費365千元。 6.辦理公證及提存業務經費1,312千元,與 上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費3,491千元,與上 年度同。" 2020,3405418500,86881000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.15.3,"華山司法園區計畫總經費12,049,489千元, 分12年辦理,105至107年度已編列453,590 千元,上年度暫緩編列,本年度續編第5年 經費86,881千元。" 2020,3405419000,4135000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.4.1, 2020,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.5,仍照上年度預算數編列。 2020,3405420100,694027000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費648,813千元,較上年度增列 員額6人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費14,945千元。 2.基本行政工作維持費19,098千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費21千元。 3.辦理司法行政業務經費26,116千元,較上 年度減列屋頂漏水修繕工程等經費1,907 千元。" 2020,3405421000,105887000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費40,289千元,較上 年度增列調解酬金等經費12,523千元。 2.辦理刑事案件業務經費33,302千元,較上 年度增列購置審判設備等經費5,129千元 。 3.辦理民事執行業務經費18,720千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費499千 元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,839 千元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費6,194千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費1,270千元。 6.辦理公證及提存業務經費1,524千元,與 上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費4,019千元,與上 年度同。" 2020,3405429000,3500000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.3.1, 2020,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405430100,1262600000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費1,174,673千元,較上年度增 列員額9人之人事費、員工薪俸晉級差額 及退休離職儲金等經費31,422千元。 2.基本行政工作維持費37,002千元,較上年 度減列替代役宿舍租金等經費273千元。 3.辦理司法行政業務經費50,925千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費2,557千元 。" 2020,3405431000,144060000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費65,053千元,較上 年度增列調解酬金等經費15,605千元。 2.辦理刑事案件業務經費39,825千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費3,451 千元。 3.辦理民事執行業務經費28,795千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費43千元 。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,651 千元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費5,734千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費4,567千元。 6.辦理公證及提存業務經費225千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費2,777千元,與上 年度同。" 2020,3405439000,7693000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.3.1, 2020,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405470100,1003816000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費925,835千元,較上年度增列 員額6人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費32,727千元。 2.基本行政工作維持費31,781千元,較上年 度減列法官職務宿舍租金等經費1,864千 元。 3.辦理司法行政業務經費46,200千元,較上 年度增列設施及機械設備養護費等7,679 千元。" 2020,3405471000,136649000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費46,614千元,較上 年度增列調解酬金等經費14,937千元。 2.辦理刑事案件業務經費37,354千元,較上 年度增列購置審判設備等經費1,026千元 。 3.辦理民事執行業務經費30,866千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費31千元 。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費6,963 千元,較上年度增列辦理電子卷證委外掃 描等經費38千元。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費11,895千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費2,555千元。 6.辦理公證及提存業務經費1,191千元,與 上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費1,766千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費38 千元。" 2020,3405478500,265981000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.3,"臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大 樓新興房屋建築計畫總經費3,335,042千元 ,分年辦理,97至108年度已編列2,973,179 千元,本年度續編265,981千元,較上年度 減列170,146千元。" 2020,3405479000,2185000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.4.1, 2020,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.5,仍照上年度預算數編列。 2020,3405480100,494283000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費448,764千元,較上年度增列 員額2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費13,509千元。 2.基本行政工作維持費20,838千元,較上年 度減列水電費等832千元。 3.辦理司法行政業務經費24,681千元,較上 年度減列建物耐震補強等經費3,137千元 。" 2020,3405481000,57909000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費19,935千元,較上 年度增列調解酬金等經費5,685千元。 2.辦理刑事案件業務經費19,184千元,較上 年度增列購置審判設備等經費1,990千元 。 3.辦理民事執行業務經費10,686千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費425千 元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費428千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費6,369千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費255千元。 6.辦理公證及提存業務經費441千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費866千元,較上年 度減列國內旅費等500千元。" 2020,3405489000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.3.1, 2020,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405490100,307746000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費283,662千元,較上年度核實 減列人事費275千元。 2.基本行政工作維持費10,163千元,較上年 度減列公務車輛養護等經費90千元。 3.辦理司法行政業務經費13,921千元,較上 年度增列院區照明改善工程等經費1,817 千元。" 2020,3405491000,37248000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費11,511千元,較上 年度增列調解酬金等經費2,190千元。 2.辦理刑事案件業務經費10,814千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費2,442 千元。 3.辦理民事執行業務經費9,850千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費399千 元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費703千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費4,010千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費252千元。 6.辦理公證及提存業務經費300千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費60千元,與上年度 同。" 2020,3405499000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.3.1, 2020,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405500100,1340467000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,269,338千元,較上年度增 列員額11人之人事費、員工薪俸晉級差額 及退休離職儲金等經費33,766千元。 2.基本行政工作維持費30,056千元,較上年 度減列辦公廳室養護等經費140千元。 3.辦理司法行政業務經費41,073千元,較上 年度減列辦公大樓廁所整修工程等經費1, 564千元。" 2020,3405501000,158133000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費64,447千元,較上 年度增列調解酬金等經費15,760千元。 2.辦理刑事案件業務經費41,457千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費5,394 千元。 3.辦理民事執行業務經費42,855千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費1,246 千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,917 千元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費6,541千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費766千元。 6.辦理公證及提存業務經費516千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費400千元,與上年 度同。" 2020,3405509000,3694000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.3.1, 2020,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405510100,297122000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費273,788千元,較上年度增列 員額1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費6,579千元。 2.基本行政工作維持費8,193千元,較上年 度減列公務車油料等經費28千元。 3.辦理司法行政業務經費15,141千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費2,143千元 。" 2020,3405511000,35879000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,691千元,較上 年度增列調解酬金等經費2,111千元。 2.辦理刑事案件業務經費9,654千元,較上 年度增列購置審判設備等經費2,944千元 。 3.辦理民事執行業務經費8,622千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費97千元 。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,075 千元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費2,272千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費511千元。 6.辦理公證及提存業務經費300千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費1,265千元,與上 年度同。" 2020,3405519000,1370000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.3.1, 2020,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405520100,606764000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費558,552千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 12,716千元。 2.基本行政工作維持費21,059千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費46千元。 3.辦理司法行政業務經費27,153千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費4,137千元 。" 2020,3405521000,60985000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費18,691千元,較上 年度增列調解酬金等經費1,970千元。 2.辦理刑事案件業務經費16,753千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費6,197 千元。 3.辦理民事執行業務經費18,105千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費467千 元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費103千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費4,585千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費511千元。 6.辦理公證及提存業務經費266千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費2,482千元,與上 年度同。" 2020,3405529000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.3.1, 2020,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405530100,395691000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費371,953千元,較上年度增列 員額4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費10,236千元。 2.基本行政工作維持費9,124千元,較上年 度減列土地租金等經費456千元。 3.辦理司法行政業務經費14,614千元,較上 年度減列建物耐震補強等經費1,843千元 。" 2020,3405531000,45751000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,085千元,較上 年度增列調解酬金等經費1,461千元。 2.辦理刑事案件業務經費11,419千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費2,127 千元。 3.辦理民事執行業務經費15,356千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費742千 元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費38千元 ,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費4,751千元,較上年度增列辦理少年 安置等經費255千元。 6.辦理公證及提存業務經費235千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費867千元,與上年 度同。" 2020,3405539000,1270000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.3.1, 2020,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405540100,478145000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費428,714千元,較上年度增列 員額20人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費10,837千元。 2.基本行政工作維持費15,181千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費16千元。 3.辦理司法行政業務經費34,250千元,較上 年度增列辦公大樓外牆整修工程等經費8, 630千元。" 2020,3405541000,52511000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費18,048千元,較上 年度增列調解酬金等經費2,147千元。 2.辦理刑事案件業務經費18,109千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費4,559 千元。 3.辦理民事執行業務經費11,723千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費1,606 千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費354千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費3,745千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費122千元。 6.辦理公證及提存業務經費375千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費157千元,與上年 度同。" 2020,3405549000,1171000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.3.1, 2020,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405560100,911205000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費837,225千元,較上年度增列 員額6人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費19,443千元。 2.基本行政工作維持費29,596千元,較上年 度減列水電費等2,630千元。 3.辦理司法行政業務經費44,384千元,較上 年度增列停車場整建工程等經費5,482千 元。" 2020,3405561000,129292000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費35,392千元,較上 年度增列調解酬金等經費7,183千元。 2.辦理刑事案件業務經費44,567千元,較上 年度增列購置審判設備等經費7,159千元 。 3.辦理民事執行業務經費39,118千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費1,236 千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費823千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費8,516千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費255千元。 6.辦理公證及提存業務經費611千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費265千元,與上年 度同。" 2020,3405569000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.3.1, 2020,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405570100,492740000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費451,115千元,較上年度增列 員額6人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費11,723千元。 2.基本行政工作維持費21,568千元,較上年 度減列水電費等564千元。 3.辦理司法行政業務經費20,057千元,較上 年度減列簡易庭屋頂防水整修工程等經費 2,270千元。" 2020,3405571000,62756000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費31,487千元,較上 年度增列調解酬金等經費7,701千元。 2.辦理刑事案件業務經費17,231千元,較上 年度減列購置審判設備等經費447千元。 3.辦理民事執行業務經費13,059千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費153千 元。 4.辦理公證及提存業務經費313千元,與上 年度同。 5.辦理行政訴訟業務經費666千元,較上年 度增列特約通譯報酬等經費403千元。" 2020,3405579000,2276000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.3.1, 2020,3405579800,263000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405580100,909685000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費840,620千元,較上年度增列 員額2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費38,425千元。 2.基本行政工作維持費32,446千元,較上年 度減列辦公廳室租金等經費528千元。 3.辦理司法行政業務經費36,619千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費3,623千元 。" 2020,3405581000,114826000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費51,429千元,較上 年度增列調解酬金等經費8,907千元。 2.辦理刑事案件業務經費41,587千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費4,614 千元。 3.辦理民事執行業務經費20,578千元,較上 年度減列國內旅費等417千元。 4.辦理公證及提存業務經費698千元,與上 年度同。 5.辦理行政訴訟業務經費534千元,與上年 度同。" 2020,3405589000,1705000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.3.1, 2020,3405589800,528000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405590100,498041000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費467,643千元,較上年度增列 員額4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費6,975千元。 2.基本行政工作維持費13,310千元,較上年 度減列替代役宿舍租金等經費75千元。 3.辦理司法行政業務經費17,088千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費682千元。" 2020,3405591000,53726000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費19,011千元,較上 年度增列調解酬金等經費2,704千元。 2.辦理刑事案件業務經費11,436千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費809千 元。 3.辦理民事執行業務經費15,971千元,較上 年度減列國內旅費等148千元。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費1,946 千元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費4,685千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費767千元。 6.辦理公證及提存業務經費314千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費363千元,與上年 度同。" 2020,3405599000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.3.1, 2020,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405600100,226912000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費209,983千元,較上年度增列 員額1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費2,452千元。 2.基本行政工作維持費6,414千元,較上年 度減列公務車油料等經費5千元。 3.辦理司法行政業務經費10,515千元,較上 年度增列調解室改善整修工程等經費3,32 1千元。" 2020,3405601000,22933000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費4,101千元,較上 年度增列調解酬金等經費579千元。 2.辦理刑事案件業務經費5,952千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費167千 元。 3.辦理民事執行業務經費4,676千元,與上 年度同。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費260千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費7,518千元,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費212千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費214千元,與上年 度同。" 2020,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3405610100,275978000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費252,608千元,較上年度增列 員額2人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費6,172千元。 2.基本行政工作維持費8,648千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費22千元。 3.辦理司法行政業務經費14,722千元,較上 年度增列簡易庭屋頂防水整修工程等經費 3,575千元。" 2020,3405611000,34849000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費6,595千元,較上 年度增列調解酬金等經費915千元。 2.辦理刑事案件業務經費13,939千元,較上 年度減列購置審判設備等經費77千元。 3.辦理民事執行業務經費4,341千元,與上 年度同。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費3,851 千元,較上年度增列義務辯護律師酬金等 經費521千元。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費4,983千元,較上年度減列少年志工 協助調查保護業務等經費70千元。 6.辦理公證及提存業務經費155千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費985千元,與上年 度同。" 2020,3405619000,1760000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.3.1, 2020,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405620100,282681000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費257,597千元,較上年度增列 員額3人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費13,002千元。 2.基本行政工作維持費8,823千元,較上年 度減列公務車輛養護等經費70千元。 3.辦理司法行政業務經費16,261千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費4,775千元 。" 2020,3405621000,32899000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,838千元,較上 年度增列調解酬金等經費1,515千元。 2.辦理刑事案件業務經費10,957千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費3,953 千元。 3.辦理民事執行業務經費7,233千元,與上 年度同。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費247千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費2,832千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費767千元。 6.辦理公證及提存業務經費101千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費1,691千元,與上 年度同。" 2020,3405629000,4205000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.3.1, 2020,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405630100,327405000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費298,979千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 7,974千元。 2.基本行政工作維持費10,142千元,較上年 度減列水電費等54千元。 3.辦理司法行政業務經費18,284千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費582千元。" 2020,3405631000,33208000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費11,010千元,較上 年度增列調解酬金等經費1,725千元。 2.辦理刑事案件業務經費12,331千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費2,936 千元。 3.辦理民事執行業務經費6,576千元,與上 年度同。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費556千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費2,431千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費256千元。 6.辦理公證及提存業務經費156千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費148千元,與上年 度同。" 2020,3405639000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.3.1, 2020,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405640100,114331000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費100,231千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 1,620千元。 2.基本行政工作維持費6,900千元,較上年 度減列辦公廳室養護等經費15千元。 3.辦理司法行政業務經費7,200千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費870千元。" 2020,3405641000,6415000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,239千元,較上 年度增列國內旅費等219千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,367千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費177千 元。 3.辦理民事執行業務經費1,361千元,與上 年度同。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費51千元 ,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費273千元,較上年度減列辦理少年安 置等經費71千元。 6.辦理公證及提存業務經費54千元,較上年 度減列國內旅費等100千元。 7.辦理行政訴訟業務經費70千元,與上年度 同。" 2020,3405649000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.3.1, 2020,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.34.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405800100,258601000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費235,681千元,較上年度增列 員額3人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費13,297千元。 2.基本行政工作維持費10,056千元,較上年 度減列替代役宿舍租金等經費242千元。 3.辦理司法行政業務經費12,864千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費1,494千元 。" 2020,3405801000,28923000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費16,146 千元,較上年度增列購置審判設備等經費 416千元。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費12,777千元,較上年度減列辦理少年 安置等經費2,312千元。" 2020,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.35.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3405900100,31719000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費28,940千元,較上年度核實減 列人事費151千元。 2.基本行政工作維持費791千元,較上年度 減列公務車油料等經費2千元。 3.辦理司法行政業務經費1,988千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費448千元。" 2020,3405901000,1138000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費160千元,與上年 度同。 2.辦理刑事案件業務經費978千元,較上年 度減列義務辯護律師酬金等經費39千元。" 2020,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.36.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3405910100,87875000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費80,553千元,較上年度核實減 列人事費880千元。 2.基本行政工作維持費2,670千元,較上年 度減列公務車輛養護等經費36千元。 3.辦理司法行政業務經費4,652千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費1,410千元 。" 2020,3405911000,5569000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費1,498千元,較上 年度增列國內旅費等280千元。 2.辦理刑事案件業務經費2,091千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費195千 元。 3.辦理民事執行業務經費641千元,與上年 度同。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費216千 元,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費972千元,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費47千元,與上年 度同。 7.辦理行政訴訟業務經費104千元,與上年 度同。" 2020,3405919000,547000,交通及運輸設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.3.1, 2020,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3405930100,27668000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.38.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費24,338千元,較上年度增列員 額1人之人事費、員工薪俸晉級差額及退 休離職儲金等經費866千元。 2.基本行政工作維持費1,061千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費2千元。 3.辦理司法行政業務經費2,269千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費950千元。" 2020,3405931000,1403000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.38.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費553千元,較上年 度增列調解酬金等經費48千元。 2.辦理刑事案件業務經費491千元,較上年 度減列義務辯護律師酬金等經費3千元。 3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 同。 4.辦理少年及家事事件審理業務經費86千元 ,與上年度同。 5.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費131千元,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費27千元,與上年 度同。 7.辦理行政訴訟業務經費34千元,與上年度 同。" 2020,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.38.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3506010100,347571000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費293,335千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費42,530千元,較上年 度增列汰換火警探測器等經費4,653千元 。 3.資訊業務經費11,706千元,較上年度減列 購置機房管理整合軟體等經費201千元。" 2020,3506011200,2047000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考銓議事業務經費1,000千元,較上年度 增列購置文具紙張等經費50千元。 2.考銓業務考察經費1,047千元,較上年度 減列國內考察及實地參訪等經費58千元。" 2020,3506011300,954000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制作業及法規編印經費364千元,較上 年度增列法規編印等經費38千元。 2.訴願審議及督導經費590千元,較上年度 增列專家學者出席費等52千元。" 2020,3506011400,10885000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 費3,918千元,較上年度減列證書印製等 經費128千元。 2.考銓施政業務審查及督導經費1,271千元 ,較上年度減列通訊費等70千元。 3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費2,775 千元,較上年度減列考試院院史編印等經 費1,138千元。 4.考試及格人員服務及施政成果宣導經費96 8千元,較上年度增列更新多媒體簡報等 經費250千元。 5.考銓研究發展經費1,354千元,較上年度 增列委託研究等經費177千元。 6.國際文官制度學術交流經費599千元,較 上年度減列資料印製等經費35千元。" 2020,3506019000,4585000,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, 2020,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 2020,3506100100,344977000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費289,912千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,210千元。 2.基本行政工作維持費55,065千元,較上年 度減列汰換行政大樓老舊水電管線、機電 監控系統控制器及發電機冷卻水塔等經費 13,743千元,增列第二試務大樓空間改善 、變電室低壓配電設備等硬體汰換工程、 行政大樓機電設備更新及辦公廳舍天花板 修繕等經費41,403千元,計淨增27,660千 元。" 2020,3506101400,8082000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, 2020,3506109000,0,交通及運輸設備,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.3.1, 2020,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3506200100,412111000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費363,882千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費24,804千元,較上年 度增列汰換檔案櫃及冷氣機等經費4,335 千元。 3.資訊系統之使用及管理經費23,425千元, 較上年度減列購置資訊軟硬體設備等經費 734千元。" 2020,3506200200,6695000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動人事法制及銓敘行政業務經費1,685 千元,較上年度增列法規編印等經費765 千元。 2.人事法制、管理及銓敘業務經費5,010千 元,較上年度減列補助公務人員協會及退 休人員社會團體等經費114千元。" 2020,3506209000,55659000,營建工程,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,5.3.3.1, 2020,3506209800,732000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 2020,6106200300,246390000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員保險管理及監理業務經費1,071 千元,與上年度同。 2.補助公教人員保險事務經費245,319千元 ,與上年度同。" 2020,6306205800,10124000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.6,"本年度預算數10,124千元,係早期退休公教 人員生活困難之三節照護金,較上年度增列 530千元。" 2020,7606205300,23636237000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員退休給付經費20,679,204千元, 較上年度減列優惠存款利息差額補助等經 費2,086,352千元。 2.公務人員撫卹給付經費423,670千元,與 上年度同。 3.公務人員殮葬補助經費38,285千元,與上 年度同。 4.政務人員退職酬勞金給付經費267,106千 元,較上年度減列優惠存款利息差額補助 等經費51,762千元。 5.公(政)務人員執行職務意外失能死亡慰問 金經費17,907千元,與上年度同。 6.撥補政務人員退撫基金不足經費43,706千 元,較上年度減列2,985千元。 7.新增年金改革節省退撫給付挹注公務人員 退休撫卹基金經費2,166,359千元。" 2020,7706200600,2169000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.8.1, 2020,3506300100,158482000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費138,409千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,500千元。 2.基本行政工作維持費20,073千元,較上年 度增列購置遠端異地備援資訊設備等經費 1,954千元。" 2020,3506301100,1527000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, 2020,3506309000,0,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般建築及設備,考試支出,5.4.3.1, 2020,3506309800,1000000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3506400100,103044000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費85,735千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費12,047千元,較上年 度增列房屋建築養護及行政大樓電力線路 更新工程等經費1,996千元。 3.資訊管理業務經費5,262千元,較上年度 減列全球資訊網改版等經費1,968千元。" 2020,3506401100,113325000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員考試錄取人員訓練經費61,275千 元,較上年度減列辦理高普初等考試錄取 人員基礎訓練業務等經費10,937千元。 2.公務人員晉升官等訓練經費43,648千元, 較上年度減列辦理委任公務人員晉升薦任 官等訓練業務等經費5,041千元。 3.公務人員培訓之國內外交流合作經費4,43 4千元,較上年度減列辦理國際交流活動 等經費11千元。 4.公務人員終身學習經費2,488千元,較上 年度減列辦理訓練與發展飛訊電子報及購 置圖書耗材等經費10千元。 5.高階公務人員訓練經費1,327千元,較上 年度減列講座鐘點費等70千元。 6.公務人員行政中立訓練經費153千元,較 上年度減列選務班講座鐘點費等24千元。" 2020,3506401200,57544000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費21,453千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持5,660千元,較上年度 減列汰換園區變電設施及修繕工程等經費 4,968千元。 3.資訊管理業務經費638千元,較上年度減 列購置網路設備等經費33千元。 4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費19,0 73千元,較上年度減列辦理公務人員特種 考試移民行政人員考試錄取人員基礎訓練 業務等經費877千元,增列汰換及修繕園 區老舊設備等經費177千元,計淨減700千 元。 5.中區公務人員晉升官等訓練經費10,720千 元,較上年度增列辦理薦升簡任官等訓練 業務等經費1,423千元。" 2020,3506409800,380000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 2020,7706500100,40308000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費36,251千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費4,057千元,較上年 度減列資訊服務費等714千元。" 2020,7706502100,3820000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數3,820千元,係辦理退撫基金 監理業務所需經費,較上年度減列建置基金 監理資訊應用系統及資訊服務等經費589千 元。" 2020,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 2020,7706600100,126050000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費114,308千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,299千元。 2.基本行政工作維持費11,742千元,較上年 度減列購置硬體設備等經費104千元。" 2020,7706600600,45487000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金收支及保管之規劃經費45,168千元, 較上年度減列292千元,包括: (1)基金業務系統更新計畫總經費52,402 千元,分3年辦理,107至108年已編列4 0,377千元,本年度續編最後1年經費12 ,025千元,較上年度減列5,169千元。 (2)基金收支及保管行政作業經費33,143 千元,較上年度增列辦理資安系統升級 及財務整合管理應用系統維護等經費4, 877千元。 2.基金收繳及退撫給與之撥付經費319千元 ,與上年度同。" 2020,7706609000,0,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般建築及設備,退休撫卹業務支出,5.7.3.1, 2020,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3607010100,722022000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費663,821千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及約聘僱人員不休假加 班費等經費7,788千元。 2.基本行政工作維持費38,432千元,較上年 度增列退職勳績給與及購置辦公用品等經 費1,402千元。 3.資訊管理經費19,769千元,較上年度增列 資訊系統維護費等1,775千元。" 2020,3607010300,9049000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.議事行政經費4,840千元,較上年度增列 低薪配套方案經費154千元。 2.國際監察事務活動經費4,209千元,與上 年度同。" 2020,3607010900,19150000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查巡察業務經費17,692千元,較上年度 減列通案性案件調查等經費565千元。 2.委員國外考察經費1,458千元,與上年度 同。" 2020,3607011200,6654000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公職人員財產申報經費4,960千元,較上 年度減列通訊費等170千元。 2.政治獻金申報經費769千元,較上年度減 列辦理候選人政治獻金許可及宣導郵資等 經費2,061千元。 3.利益衝突迴避及遊說經費925千元,較上 年度減列國內旅費等131千元。" 2020,3607019000,15404000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, 2020,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 2020,3607100100,953448000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費910,455千元,較上年度核實 減列人事費2,057千元。 2.基本行政工作維持費36,608千元,較上年 度減列金門縣審計室搬遷費等726千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費6, 385千元,較上年度減列澎湖縣審計室鐵 捲門工程等經費2,494千元。" 2020,3607101000,32928000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央政府審計工作經費30,153千元,較上 年度減列委託研究等經費109千元。 2.審計訓練經費2,775千元,與上年度同。" 2020,3607102000,9666000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數9,666千元,係各縣市地方審 計工作經費,與上年度同。" 2020,3607109000,12825000,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, 2020,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 2020,3607600100,67444000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費64,742千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費834千元。 2.基本行政工作維持費2,442千元,較上年 度增列房屋建築養護費等161千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費26 0千元,較上年度減列汰換停車升降機零 件等經費150千元,增列汰購彩色數位式 多功能複合機160千元,計淨增10千元。" 2020,3607601000,1752000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數1,752千元,係執行審計工作 所需經費,較上年度減列差旅費等161千元 。" 2020,3607609800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3607620100,58466000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費56,761千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費184千元。 2.基本行政工作維持費1,271千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費43 4千元,較上年度減列廁所工程經費246千 元。" 2020,3607621000,1800000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,800千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2020,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3607630100,47460000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費45,986千元,較上年度增列員 額1人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 費2,496千元。 2.基本行政工作維持費1,274千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費20 0千元,較上年度減列汰換陽台欄杆及緊 急發電設備等經費38千元。" 2020,3607631000,940000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數940千元,係執行審計工作所 需經費,與上年度同。" 2020,3607639800,80000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3607640100,74316000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費56,763千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費147千元。 2.基本行政工作維持費1,528千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費16 ,025千元,較上年度增列汰換飲水機與辦 公大樓及檔案大樓耐震能力補強工程等經 費15,835千元。" 2020,3607641000,1452000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,452千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2020,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3607660100,58366000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費56,372千元,較上年度核實減 列人事費2,049千元。 2.基本行政工作維持費1,774千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費22 0千元,較上年度減列汰換電梯零組件等 經費690千元。" 2020,3607661000,1606000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,606千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2020,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3607700100,71243000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費68,328千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費445千元。 2.基本行政工作維持費2,650千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費26 5千元,較上年度增列指紋機購置等經費6 5千元。" 2020,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.8.2,"本年度預算數1,538千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2020,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.8.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3708010100,1414424000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,341,757千元,較上年度核 實增列人事費1,254千元。 2.基本行政工作維持費65,048千元,較上年 度減列中興辦公室耐震補強等經費4,777 千元。 3.統計業務專案計畫經費3,936千元,較上 年度減列民眾對施政滿意度調查等經費39 2千元。 4.綜合規劃業務專案計畫經費3,683千元, 較上年度減列研究發展、管制考核、動員 會報、國會及新聞聯繫等經費473千元。" 2020,3708011000,884428000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方制度與自治督導經費1,057千元,較 上年度減列辦理地方制度法制研修等經費 187千元。 2.公民參政經費904千元,較上年度減列辦 理選舉罷免制度、政治獻金、遊說規範等 法制規劃經費169千元。 3.禮制及二二八國家紀念館事務經費56,096 千元,較上年度減列經營管理二二八國家 紀念館相關費用等9,636千元。 4.政黨政治經費588,882千元,較上年度增 列依政黨法規定編列之政黨補助金等經費 51,980千元。 5.宗教事務推動與發展經費8,334千元,較 上年度減列辦理推展臺灣宗教文化活動及 增修編譯宗教文化宣導資料等經費541千 元。 6.地方行政工作經費8,849千元,較上年度 減列補助鄉鎮市辦理公共造產工作績優等 經費1,561千元。 7.殯葬管理經費182,806千元,較上年度增 列8,449千元,包括: (1)辦理殯葬管理業務宣導及捐助辦理殯 葬相關研究及活動等經費1,532千元, 較上年度減列1,530千元。 (2)原住民及花東離島地區殯葬設施改善 計畫總經費733,000千元,分4年辦理, 107至108年度已編列326,495千元,本 年度續編第3年經費181,274千元,較上 年度增列9,979千元。 8.協助民間各界辦理國家重大慶典經費37,5 00千元,與上年度同。" 2020,3708011500,563926000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導改進戶籍行政經費882千元,較上年 度減列戶政日活動等經費262千元。 2.加強改進國籍行政經費481千元,與上年 度同。 3.辦理戶籍人口統計經費534千元,較上年 度減列編印全國姓名統計分析等經費94千 元。 4.推行人口政策經費1,006千元,較上年度 減列評核地方政府推行人口政策措施宣導 等經費33千元。 5.戶役政資訊作業及管理經費147,668千元 ,較上年度減列戶役政機房維護等經費87 6千元。 6.戶政人員之培訓經費850千元,較上年度 減列辦理研討會等經費150千元。 7.新增數位身分識別證(New eID)-新一 代國民身分證換發計畫總經費4,892,850 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 412,505千元。 8.上年度戶役政綠色便民及資安強化計畫預 算業已編竣,所列224,931千元如數減列 。" 2020,3708012500,326747000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, 2020,3708012700,466395000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費1,932千元,較上年 度減列辦理國土測繪中心研考及管理等經 費341千元。 2.測繪控制點管理維護經費2,963千元,較 上年度減列辦理衛星追蹤站、臺灣水準原 點及測繪控制點維護等經費523千元。 3.資料供應及受託測量經費14,618千元,與 上年度同。 4.多元測繪科技整合應用計畫經費13,603千 元,較上年度減列辦理一等連續衛星控制 點正高及重力測量作業等經費1,535千元 。 5.國土測繪圖資更新及維運計畫-土地測量 總經費1,009,517千元,分5年辦理,105 至108年度已編列788,370千元,本年度續 編最後1年經費221,147千元,較上年度增 列4,532千元。 6.地籍圖重測後續計畫第2期計畫總經費1,1 85,207千元,分4年辦理,108年度已編列 經費220,692千元,本年度續編第2年經費 215,355千元,分配本科目編列212,132千 元,較上年度減列3,964千元。" 2020,3708012800,12078000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費3,418千元,較上年 度減列黎明辦公區管理費及保全費等230 千元。 2.規劃設計監工業務經費8,660千元,較上 年度增列土地重劃工程處中區第二開發隊 辦公廳舍耐震補強及購置檔案庫房移動式 檔案架等經費2,407千元。" 2020,3708013000,339876000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃及推動辦公室電腦化作業經費58,925 千元,較上年度增列內政資料中心機房租 賃等經費25,073千元。 2.行政資訊系統開發及維護處理經費13,876 千元,較上年度增列共用型行政資訊系統 維護等經費1,908千元。 3.內政圖資整合應用計畫總經費290,333千 元,分5年辦理,105至108年度已編列246 ,333千元,本年度續編最後1年經費44,00 0千元,較上年度減列3,040千元。 4.內政部多元憑證創新計畫總經費190,696 千元,分4年辦理,106至108年度已編列1 38,726千元,本年度續編最後1年經費51, 970千元,較上年度增列8,336千元。 5.內政跨域服務整合計畫總經費358,398千 元,分3年辦理,107至108年度已編列187 ,293千元,本年度續編最後1年經費171,1 05千元,較上年度增列77,969千元。" 2020,3708019800,25000000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.8,本年度預算數較上年度減列如列數。 2020,6308013500,39641000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 費32,570千元,較上年度減列補助人民團 體辦理各項重要紀念節慶及業務活動等經 費4,930千元。 2.健全職業團體組織經費1,630千元,較上 年度增列辦理職業團體會務輔導及研習等 經費690千元。 3.健全合作社場組織經費2,170千元,較上 年度減列辦理合作社(場)管理業務等經費 660千元。 4.強化合作事業輔導經費3,271千元,較上 年度減列辦理合作事業輔導業務及補助合 作社、儲蓄互助社辦理合作推廣等經費83 1千元。" 2020,5608112000,176729000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 38,614千元,較上年度減列辦理國家公園 環境教育推動計畫等經費2,987千元。 2.時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資整合 應用計畫(105-109年)-因應氣候變遷 調適策略之智慧國家公園資料庫及系統規 劃建置計畫總經費27,940千元,分5年辦 理,105至108年度已編列20,940千元,本 年度續編最後1年經費7,000千元,較上年 度減列1,000千元。 3.都會公園管理與維護經費54,132千元,較 上年度減列高雄都會公園公共設施維護等 經費5,196千元,增列臺中都會公園公共 設施建設維護等經費1,878千元,計淨減3 ,318千元。 4.健全國家公園保護區系統之資源調查及經 營管理計畫經費1,000千元,與上年度同 。 5.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計 畫經費75,983千元,較上年度減列辦理壽 山國家自然公園內各項服務設施整建維護 相關設計與工程等經費8,230千元。" 2020,5608113000,219799000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, 2020,5608118100,91549000,國土永續發展基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,農業支出,7.2.3.1, 2020,5708110100,1605156000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,546,193千元,較上年度核 實減列人事費19,985千元。 2.基本行政工作維持費47,798千元,較上年 度減列各項設備設施養護等經費2,777千 元,增列辦理中區工程處聯合辦公大樓外 牆修繕工程等經費10,189千元,計淨增7, 412千元。 3.營建資訊系統開發管理與維護經費11,165 千元,與上年度同。" 2020,5708111000,186656000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 擬審議、規劃管理經費35,896千元,較上 年度淨增10,304千元,包括: (1)海岸環境營造計畫(104-109年)-海 岸規劃及資料庫建置計畫總經費55,231 千元,分6年辦理,104至108年度已編 列48,187千元,本年度續編最後1年經 費7,044千元,較上年度減列1,393千元 。 (2)研擬國土、區域發展政策與土資場及 營建餘土資訊等經費15,532千元,較上 年度減列通盤規劃台灣地區土資場及營 建餘土資訊系統之建置經費3,263千元 ,增列規劃整合營建混合物申報及管理 等經費5,040千元,計淨增1,777千元。 (3)時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資 整合應用計畫(105-109年)—環境敏 感地區查詢單一窗口計畫總經費15,976 千元,分5年辦理,105至108年度已編 列12,656千元,本年度續編最後1年經 費3,320千元,較上年度減列80千元。 (4)新增海岸管理計畫經費10,000千元。 2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 建設經費2,401千元,較上年度增列716千 元。 3.住宅計畫、住宅政策之推動及建築開發經 理業輔導管理經費1,658千元,較上年度 減列撥補住宅基金興辦社會住宅政策等經 費2,028,991千元。 4.推動建築許可施工管理及使用維護等工作 經費21,096千元,較上年度減列34,165千 元,包括: (1)辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維 護、諮詢、操作訓練及系統開發工作等 經費3,567千元,較上年度減列530千元 。 (2)永續智慧城市-智慧綠建築與社區推 動方案(105-109年)總經費111,972千 元,分5年辦理,105至108年度已編列1 03,939千元,本年度續編最後1年經費8 ,033千元,較上年度減列20,879千元。 (3)第五階段電子化政府計畫-數位政府 (106-109年)-數位建築創新應用服 務建置計畫總經費74,983千元,分4年 辦理,106至108年度已編列65,487千元 ,本年度續編最後1年經費9,496千元, 較上年度減列12,756千元。 5.辦理建築師管理與輔導工作經費5,738千 元,較上年度減列委託辦理傑出建築師評 選工作及行銷推廣活動等經費1,696千元 。 6.執行維護公共安全方案及公寓大廈和社區 管理經費4,114千元,較上年度增列辦理 公共服務據點-公有危險建築補強重建計 畫督導及相關行政作業等經費230千元。 7.推動市區道路管理及辦理公共設施保留地 等業務經費1,483千元,較上年度減列工 務作業等經費377千元。 8.辦理共同管道等業務管理經費86,723千元 ,較上年度增列4,300千元,包括: (1)時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資 整合應用計畫(105-109年)-公共設 施管線資料庫暨管理應用系統建置計畫 總經費408,799千元,分5年辦理,105 至108年度已編列322,101千元,本年度 續編最後1年經費86,698千元,較上年 度增列4,300千元。 (2)辦理共同管道等業務管理經費25千元 ,與上年度同。 9.振興建築投資業減輕購屋者利息負擔經費 1,631千元,較上年度減列544千元,包括 : (1)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 息補貼382千元,較上年度減列173千元 。 (2)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 人負擔之利息差額36千元,較上年度減 列121千元。 (3)辦理莫拉克颱風受災戶住宅補貼方案1 ,213千元,較上年度減列250千元。 10.都市計畫與營建行政經費25,916千元, 較上年度增列委託地方政府辦理營造業登 記業務等經費1,450千元。" 2020,5708112100,118745000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費5,406千元,較上年 度減列辦公室清潔及資訊軟體購置等經費 1,802千元。 2.城鄉發展經費3,282千元,較上年度增列 委託辦理大鵬灣風景特定區計畫之整體開 發範圍可行性評估及處理方案等經費906 千元。 3.國家重要濕地復育經費87,007千元,較上 年度減列委託(任)地方政府及機關辦理 重要濕地保育利用實施計畫等經費2,656 千元。 4.時空資訊雲落實智慧國土-內政圖資整合 應用計畫-國土規劃暨土地使用分區資料 庫擴充維運計畫總經費18,750千元,分2 年辦理,108年度已編列10,400千元,本 年度續編最後1年經費8,350千元,較上年 度減列2,050千元。 5.落實智慧國土-國土測繪圖資更新及維運 計畫-國土利用監測整合總經費29,200千 元,分2年辦理,108年度已編列14,500千 元,本年度續編最後1年經費14,700千元 ,較上年度增列200千元。 6.上年度補助地方政府辦理養生休閒及人才 東移推動計畫預算業已編竣,所列9,740 千元如數減列。" 2020,5708119000,0,營建工程,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.7.1, 2020,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.8,仍照上年度預算數編列。 2020,5808115500,5657301000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路 )(104-111年)總經費47,047,300千元 ,分8年辦理,104至108年度已編列28,33 3,337千元,本年度續編第6年經費5,654, 000千元,較上年度減列71,430千元。 2.市區道路發展及研究考核經費3,301千元 ,較上年度減列1,100千元。" 2020,7108114000,15537324000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.污水下水道第五期建設計畫(104-109年 )總經費76,460,095千元,分6年辦理,1 04至108年度已編列60,945,437千元,本 年度續編最後1年經費15,514,658千元, 較上年度增列2,844,146千元。 2.推動下水道工程建設經費22,666千元,較 上年度減列分攤精進氣象雷達與災防預警 計畫之維護管理、推廣與其他氣象災防資 訊服務等經費6,161千元。" 2020,3808210100,16880030000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,警政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費16,777,715千元,較上年度核 實增列人事費921,931千元。 2.基本行政工作維持費55,580千元,較上年 度減列各項專業訓練講習等經費99千元。 3.新增警察消防海巡空勤人員醫療照護實施 方案經費46,735千元。" 2020,3808211000,962233000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,警政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化警備應變措施、社會治安維護及國際 警察合作經費477,082千元,較上年度減 列警察機關執行大型活動或重要勤務人員 獎勵金等70,024千元,增列第15任總統副 總統暨第10屆立法委員選舉治安維護工作 等經費43,219千元,計淨減26,805千元。 2.交通安全維護及交通秩序規劃經費6,688 千元,較上年度減列替代役交通助理人員 專業訓練等經費365千元。 3.端正警察風紀與激勵員警士氣及強化各警 察單位內部管理經費131,896千元,較上 年度減列因公傷殘殉職非在職子女教養金 等1,447千元,增列因公傷殘死亡殉職慰 問金等2,500千元,計淨增1,053千元。 4.強化警用裝備、車輛等後勤業務經費138, 115千元,較上年度減列員警服裝等經費2 97千元,增列汰補員警執勤及訓練用子彈 經費9,110千元,計淨增8,813千元。 5.強化警政婦幼安全及推動社區治安業務經 費37,227千元,較上年度減列推動社區治 安計畫等經費6,345千元,增列赴歐盟考 察性別暴力警政相關作為經費114千元, 計淨減6,231千元。 6.警察業務管理經費10,429千元,較上年度 減列各項專案督考等經費182千元,增列 警政新聞隨選視訊系統維護費等419千元 ,計淨增237千元。 7.加強警察教育訓練業務經費51,470千元, 較上年度減列世界警察消防運動會相關人 員旅費等6,644千元。 8.電子處理警政資料經費109,326千元,較 上年度減列軟體委外服務、購置、開發及 維護等經費2,031千元。其中新增警政科 技躍升計畫經費173,000千元,分配本科 目編列41,000千元。另上年度辦理警政雲 端運算發展計畫第二期─警政巨量資料分 析與運用預算業已編竣,所列39,977千元 如數減列。" 2020,3808211200,300885000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,警政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.警察通訊所辦理有線及無線電訊電路工作 經費156,879千元,較上年度淨增80,871 千元,包括: (1)基本行政工作維持與有線及無線電訊 業務工作經費57,427千元,較上年度減 列未經銓敘退休人員優惠存款利息差額 補貼及不斷電系統等經費11,549千元, 增列汀州路及羅斯福路宿舍拆除等經費 14,694千元,計淨增3,145千元。 (2)警察執法設備及效能提升方案-警通 網路效能提升計畫總經費213,000千元 ,分4年辦理,108年度已編列21,726千 元,本年度續編第2年經費68,497千元 ,較上年度增列46,771千元。 (3)新增警用無線電汰換更新中程計畫之 規劃設計等經費30,955千元。 2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 及零組件製造業務經費4,500千元,較上 年度減列汰換個人電腦、設施機械設備養 護等經費1,081千元,增列汰換冷氣機及 飲水機等經費110千元,計淨減971千元。 3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 經費57,239千元,較上年度減列臺東發射 站廣播發射系統重建及購置人事差勤系統 等經費19,650千元,增列汰換花蓮分臺高 階混音器、建置知識入口與追蹤管理平台 等經費9,044千元,計淨減10,606千元。 4.民防指揮管制所辦理防情管制業務及通信 設施工作經費20,783千元,較上年度減列 中央遙控警報系統無線電執照費及全球資 訊網改版建置等經費4,267千元,增列石 棉瓦屋頂汰換工程及購置移動式檔案櫃等 經費1,308千元,計淨減2,959千元。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費39 ,745千元,較上年度減列搬遷進駐南港車 站糧倉大樓室內裝修及汰換個人電腦等經 費25,442千元,增列員警服裝及青埔駐地 體技館建置等經費16,832千元,計淨減8, 610千元。 6.高雄港務警察總隊辦理高雄港區治安維護 工作經費6,725千元,較上年度增列員警 服裝及勤務裝備等經費102千元。 7.臺中港務警察總隊辦理臺中港及麥寮工業 專用港港區治安維護工作經費5,179千元 ,較上年度增列員警服裝及水電等經費99 千元。 8.基隆港務警察總隊辦理基隆港區治安維護 工作經費6,514千元,較上年度減列未經 銓敘退休人員優惠存款利息差額補貼及退 休退職人員三節慰問金等經費353千元, 增列體技館頂樓防水工程及員警勤務裝備 等經費2,091千元,計淨增1,738千元。 9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港及和平工業 專用港港區治安維護工作經費3,321千元 ,較上年度減列員警服裝及健康檢查等經 費133千元。" 2020,3808211300,495900000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,警政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.保安警察第一總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費243,702千元 ,較上年度淨增35,938千元,包括: (1)基本行政工作業務與保安警察業務相 關維運工作等經費227,077千元,較上 年度減列石牌營區中正樓及綜合大樓耐 震補強等經費36,415千元,增列石牌營 區忠勇樓及三峽營區日新樓耐震補強等 經費103,159千元,計淨增66,744千元 。 (2)維安特勤隊武器裝備精進改善中程計 畫總經費282,598千元,分4年辦理,10 7至108年度已編列110,700千元,本年 度續編第3年經費16,625千元,較上年 度減列30,806千元。 2.保安警察第二總隊刑事警察大隊辦理查緝 盜版、仿冒及保護智慧財產權業務等經費 17,987千元,較上年度減列水電費及汰換 個人電腦等經費3,388千元,增列汰換冷 氣機及飲水機等經費1,708千元,計淨減1 ,680千元。 3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 經費37,798千元,較上年度減列機動式檢 查儀維護及總隊部辦公大樓天花RC頂板補 強修復等經費9,651千元,增列南部地區 警犬隊辦公廳舍整修、聯合查贓緝私工作 等經費14,863千元,計淨增5,212千元。 4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費27,675千元, 較上年度減列抽水站濾材更新、宿舍拆除 及鋪設柏油路面工程等經費4,762千元, 增列和平樓浴廁整修及汰換個人電腦等經 費11,588千元,計淨增6,826千元。 5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費30,621千元, 較上年度減列汰換冷氣機及冷卻水塔等經 費3,930千元,增列仁武營區廳舍屋頂鐵 皮浪板翻修及岡山營區仁愛樓屋頂防水隔 熱整修等經費7,952千元,計淨增4,022千 元。 6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 及中央憲政機關駐衛業務等經費94,596千 元,較上年度減列第15任總統副總統暨第 10屆立法委員選舉治安維護專案期前整備 工作等經費15,220千元,增列松園駐地消 防安全設備工程等經費8,899千元,計淨 減6,321千元。 7.保安警察第七總隊辦理維護派駐機關安全 執行專責任務等經費43,521千元,較上年 度減列電費及油料等經費6,391千元,增 列第八大隊屏東分隊駐地搬遷等經費5,31 1千元,計淨減1,080千元。" 2020,3808211400,268919000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,警政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費23,018千元,較上年 度減列員工文康活動及三節慰問金等經費 345千元,增列房屋建築養護、無線電頻 率使用及執照等經費1,279千元,計淨增9 34千元。 2.維持交通秩序及安全經費245,901千元, 較上年度淨增54,764千元,包括: (1)交通秩序及安全工作經費221,416千元 ,較上年度減列交通違規案件舉發作業 資料處理委外及車輛保險等經費5,201 千元,增列辦理緩撞設備勞務委外及車 輛油料等經費58,142千元,計淨增52,9 41千元。 (2)新增辦理第一公路警察大隊泰山分隊 辦公廳舍修繕工程及提升網路線上服務 系統開發等經費24,485千元。 (3)上年度辦理第六、第七公路警察大隊 辦公室建築物結構修復及消防設施改善 工程等預算業已編竣,所列22,662千元 如數減列。" 2020,3808211500,818656000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,警政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費73,465千元,較上年 度減列各項雜支等經費2,163千元。 2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費43,326千 元,較上年度增列指紋電腦系統及活體掃 描設備維護等經費342千元。 3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費11 ,760千元,較上年度減列聯絡官返國調職 及赴任人員所需機票及搬運等經費2,046 千元。 4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費19,3 47千元,較上年度減列鑑識科技進階發展 計畫經費104千元,增列新興毒品檢驗及 尿液檢驗所需耗材等經費3,082千元,計 淨增2,978千元。 5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 213,381千元,較上年度增列毒品現行犯 尿液全般檢驗大麻等經費69,694千元。 6.辦理刑事偵防綜合業務經費83,338千元, 較上年度減列固網通訊監察系統機房維運 及M化監察網路系統維護費等12,691千元 。 7.充實刑事警察設備經費170,881千元,較 上年度淨增72,416千元,包括: (1)購置刑事、鑑識偵防器材及辦公事務 設備等經費4,356千元,較上年度減列2 ,303千元。 (2)警察執法設備及效能提升方案-涉案 車輛行車紀錄雲端創新應用發展計畫總 經費49,000千元,分4年辦理,108年度 已編列9,125千元,本年度續編第2年經 費14,382千元,較上年度增列5,257千 元。 (3)警察執法設備及效能提升方案-鑑識 及防爆效能推升計畫總經費89,000千元 ,分4年辦理,108年度已編列26,500千 元,本年度續編第2年經費24,099千元 ,較上年度減列2,401千元。 (4)新增警察執法設備及效能提升方案- 通訊監察系統建置計畫總經費198,000 千元,分2年辦理,本年度編列第1年經 費86,040千元。 (5)新增汰換手持式光譜儀及掃描式電子 顯微鏡等經費27,070千元。 (6)新增汰換及購置特勤裝備所需經費3,3 72千元。 (7)新增汰換個人電腦及警政網路防火牆 設備等經費7,047千元。 (8)新增汰換偵防大樓地下室冰水主機1部 4,515千元。 (9)上年度辦理指紋活體掃描中心端設備 升級、建置資料萃取轉置載入(ETL)平 臺功能與應用程式介面(API)及相關刑 事資訊系統功能擴充等預算業已編竣, 所列56,181千元如數減列。 8.建置新世代行動網路App偵查相關系統中 程計畫總經費458,881千元,分3年辦理, 107至108年度已編列293,034千元,本年 度續編最後1年經費165,847千元,較上年 度減列18,227千元。 9.警察執法設備及效能提升方案-強化數位 跡證鑑析能力計畫總經費31,000千元,分 3年辦理,108年度已編列18,624千元,本 年度續編第2年經費6,100千元,較上年度 減列12,524千元。 10.新增資安旗艦計畫-精進刑事科技能量 計畫(資安犯罪情資跨域整合子計畫)經 費31,211千元。" 2020,3808211600,973996000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,警政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政及教務工作維持費43,243千元, 較上年度減列學生寢室瓦斯費及未經銓敘 退休人員優惠存款利息差額補貼等經費13 ,709千元。 2.基本教學訓輔工作經費47,566千元,較上 年度淨減124,870千元,包括: (1)辦理教學訓輔工作經費42,240千元, 較上年度減列學生體康活動及書籍印製 等經費41,472千元,增列體技課程及體 能測驗等經費1,500千元,計淨減39,97 2千元。 (2)新增汰換數位雙色油印機及多功能講 桌等經費5,326千元。 (3)臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建 工程中程個案計畫總經費581,287千元 ,分5年辦理,106至108年度已編列102 ,566千元,本年度暫緩編列,上年度所 列84,403千元如數減列。 (4)上年度辦理汰換個人電腦及教室投影 機等預算業已編竣,所列5,821千元如 數減列。 3.學生公費871,675千元,較上年度減列學 生生活津貼及主副食費等759,901千元。 4.辦理招生考試工作經費11,512千元,較上 年度減列各項招生試務費290千元。" 2020,3808219000,1221000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,警政支出,7.3.8.1, 2020,3808219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,警政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 2020,3808410100,594621000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,警政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費579,903千元,較上年度核實 減列人事費5,139千元。 2.基本行政工作維持費14,718千元,較上年 度減列退休人員優惠存款利息差額補貼等 經費4,527千元,新增年金改革節省退撫 給付挹注公務人員退休撫卹基金經費3,54 7千元,計淨減980千元。" 2020,3808410200,608280000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,警政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務行政及警察博物館工作維持經費5,88 4千元,較上年度增列教學用資訊講桌維 護等經費28千元。 2.教學訓輔基本工作維持經費204,487千元 ,較上年度增列老舊建築物耐震能力補強 及校區污水下水道改善工程等經費75,720 千元。 3.出國研究及出席國際會議經費455千元, 較上年度增列刑事鑑識教學研究出國培訓 計畫等經費137千元。 4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 經費26,252千元,較上年度增列射擊與體 技教學訓練等經費661千元。 5.員警升(在)職暨特考班教育訓練及生活 管理經費97,775千元,較上年度減列警察 特考訓練班伙食費及訓練等經費4,693千 元。 6.學生公費267,039千元,較上年度減列學 生生活津貼等經費4,286千元。 7.鑑定工作業務經費232千元,較上年度減 列辦理鑑定工作費160千元。 8.辦理招生考試工作經費6,156千元,較上 年度減列試務經費9千元。" 2020,3808419000,0,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,警政支出,7.4.3.1, 2020,3808419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,警政支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3708510100,787479000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費724,523千元,較上年度增列 警察消防海巡空勤人員醫療照護實施方案 經費161千元。 2.基本行政工作維持費62,956千元,較上年 度增列警察消防海巡空勤人員醫療照護實 施方案、地方消防人員因公傷殘、死亡慰 問金及撫卹等經費12,277千元。" 2020,3708511000,597939000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強災害管理工作經費178,914千元,較 上年度增列2,242千元,包括: (1)辦理各類災害預防、防災、逃生媒體 宣導等經費14,281千元,較上年度減列 921震災20週年暨莫拉克風災10週年系 列活動等經費4,144千元。 (2)災害防救深耕第3期計畫總經費551,17 7千元,分5年辦理,107至108年度已編 列206,325千元,本年度續編第3年經費 117,513千元,較上年度增列6,386千元 。 (3)中央災害應變中心作業空間暨環境設 備調整更新計畫總經費94,240千元,分 2年辦理,108年度已編列47,120千元, 本年度續編最後1年經費47,120千元, 與上年度同。 2.加強火災預防與危險物品管理工作經費95 ,950千元,較上年度增列20,717千元,包 括: (1)辦理液化石油氣新出廠容器及一般爆 竹煙火登錄、型式認可、個別認可及合 格標示印製核發等經費60,878千元,較 上年度減列3,270千元。 (2)辦理各級消防機關消防安全檢查人員 專業講習及購置火災現場勘查鑑定儀器 等經費9,732千元,較上年度減列補助 地方政府辦理推動設置住宅用火災警報 器等經費1,353千元。 (3)新增辦理2020亞洲消防首長年會經費2 5,340千元。 3.加強救災救護工作經費123,249千元,較 上年度減列167,558千元,包括: (1)辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓 練及購置救護裝備等經費20,798千元, 較上年度減列辦理災害搶救及救護教官 班訓練等經費3,235千元。 (2)義消組織充實人力與裝備器材計畫總 經費321,817千元,分5年辦理,106至1 08年度已編列228,813千元,本年度續 編第4年經費70,751千元,較上年度減 列26,518千元。 (3)新增建構安全化學環境計畫總經費484 ,260千元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費31,700千元。 (4)上年度提升119勤務指揮派遣系統功能 計畫預算業已編竣,所列92,790千元如 數減列。 (5)上年度精進消防救災裝備器材計畫預 算業已編竣,所列76,715千元如數減列 。 4.加強防救災資通訊工作經費123,972千元 ,較上年度減列10,722千元,包括: (1)救災雲賡續計畫總經費153,463千元, 分4年辦理,106至108年度已編列143,5 63千元,本年度續編最後1年經費9,900 千元,較上年度減列24,618千元。 (2)辦理防救災資通訊系統、衛星及微波 通訊系統維護等經費114,072千元,較 上年度增列辦理基礎服務平臺維運等經 費13,896千元。 5.加強消防訓練中心工作經費38,965千元, 較上年度減列142,909千元,包括: (1)辦理消防役訓練、擴大消防及義消人 員實火專業訓練等經費38,965千元,較 上年度減列辦理防災模擬訓練設施維護 等經費745千元。 (2)消防署訓練中心充實建置計畫總經費9 14,129千元,分6年辦理,104至108年 度已編列765,026千元,本年度暫緩編 列,上年度所列142,164千元如數減列 。 6.加強特種搜救工作經費36,889千元,較上 年度減列1,501千元,包括: (1)辦理基礎及進階搜救訓練等經費12,52 3千元,較上年度減列急流救生訓練及 車輛養護等經費1,043千元。 (2)提升我國人道救援能力計畫總經費129 ,667千元,分5年辦理,108年度已編列 24,824千元,本年度續編第2年經費24, 366千元,較上年度減列458千元。" 2020,3708512000,2450000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基隆港務消防業務792千元,較上年度減 列未經銓敘退休人員利息差額補貼171千 元。 2.臺中港務消防業務436千元,與上年度同 。 3.高雄港務消防業務875千元,與上年度同 。 4.花蓮港務消防業務347千元,與上年度同 。" 2020,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3708550100,186325000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費184,310千元,較上年度核實 減列人事費1,200千元。 2.基本行政工作維持費2,015千元,較上年 度增列車輛養護等經費79千元。" 2020,3708551000,1795391000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.徵兵處理經費190,837千元,較上年度減 列補助地方政府辦理役男體複檢等經費77 ,647千元。 2.役政人員培訓計畫經費351千元,與上年 度同。 3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 救助經費137,721千元,較上年度減列常 備役役男暨其家屬生活扶慰助等經費9,93 9千元。 4.兵役宣導工作經費1,476千元,較上年度 減列兵役及替代役媒體新聞聯繫等經費41 千元。 5.辦理替代役工作經費1,465,006千元,較 上年度減列替代役役男薪給、主副食及保 險等經費785,225千元。" 2020,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3708580100,3271540000,無細項,內政部主管,移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,255,811千元,較上年度核 實增列人事費等11,195千元。 2.基本行政工作維持費15,729千元,較上年 度增列替代役訓練及管理等經費266千元 。" 2020,3708581100,1176523000,無細項,內政部主管,移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貫徹執行入出國及移民政策經費221,715 千元,較上年度減列耐震補強修繕工程等 經費82,604千元,增列德景園區污水下水 道接管工程等經費7,121千元,計淨減75, 483千元。 2.辦理海外事務及人流管理工作經費33,095 千元,較上年度增列駐外工作組雇員薪資 等經費30千元。 3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 費311,232千元,較上年度減列46,373千 元,包括: (1)入出國移民管理資訊系統維運經費240 ,470千元,較上年度減列汰換全國機場 港口查驗櫃檯設備、建置國境線重大管 制對象防逃系統等經費88,185千元。 (2)新增提升國境安全資訊建置計畫經費1 7,750千元。 (3)新增新住民數位應用資訊計畫經費35, 582千元。 (4)新增修正「外來人口統一證號」格式 專案計畫經費17,430千元。 (5)上年度建構新住民數位公平機會計畫 業已編竣,所列28,950千元如數減列。 4.移民輔導人口販運防制及居留定居管理經 費529,172千元,較上年度減列外來人士 在臺生活諮詢服務熱線及庇護安置處所管 理服務等經費6,242千元,增列撥補新住 民發展基金及消除一切形式種族歧視國際 公約推動計畫等經費502,030千元,計淨 增495,788千元。 5.加強入出國及移民管理規劃經費3,152千 元,較上年度減列外來人口入境停留管理 協調聯繫、兩岸人民往來相關法令研修等 經費556千元。 6.執行外來人口管理服務及違法調查處理業 務經費50,400千元,較上年度減列高雄收 容所安全設施工程、收容所戒護協勤人力 等經費21,612千元,增列執行受收容人強 制出境機票、伙食等經費19,639千元,計 淨減1,973千元。其中新增南區事務大隊 大隊部及高雄市專勤隊辦公廳舍新建工程 計畫總經費186,896千元,分4年辦理,本 年度編列第1年經費5,095千元。 7.執行國境管理及查驗許可經費27,757千元 ,較上年度增列購置新版查驗章及專用印 油等經費7,111千元。" 2020,3708589000,16220000,交通及運輸設備,內政部主管,移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, 2020,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5208610100,90625000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費87,373千元,較上年度核實減 列人事費1,441千元。 2.基本行政工作維持費3,252千元,較上年 度減列通訊費及水電費等606千元。" 2020,5208615500,307063000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費10,371千元,較上年度減列 建築與都市計畫法規組織及經營管理研究 、建築資料電腦化與服務等經費52千元, 增列高齡者安全安心生活環境科技計畫經 費3,285千元,計淨增3,233千元。 2.安全防災經費43,657千元,較上年度減列 建築與城鄉安全防災韌性科技發展計畫等 經費619千元,增列前瞻建築防火避難及 結構防火科技研發整合應用計畫等經費8, 549千元,計淨增7,930千元。 3.工程技術經費54,009千元,較上年度減列 風雨風洞實驗室試驗服務計畫經費223千 元,增列建築工程技術發展與整合應用計 畫、建築資訊整合應用躍升計畫等經費10 ,969千元,計淨增10,746千元。 4.環境控制經費199,026千元,較上年度淨 減277,424千元,包括: (1)永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動 方案(105-109年)總經費1,516,023千 元,分5年辦理,105至108年度已編列1 ,375,505千元,本年度續編最後1年經 費140,518千元,較上年度減列281,232 千元。 (2)創新循環綠建築環境科技計畫及智慧 化居住空間整合應用人工智慧科技發展 推廣計畫等經費51,922千元,較上年度 增列3,811千元。 (3)性能實驗中心試驗服務計畫6,586千元 ,較上年度減列3千元。" 2020,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3708650100,412753000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費370,875千元,較上年度核實 減列人事費1,000千元。 2.基本行政工作維持費41,878千元,較上年 度減列勤務隊土地租金等5,702千元,增 列警察消防海巡空勤人員醫療照護實施方 案等經費446千元,計淨減5,256千元。" 2020,3708651000,2254983000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航務、機務及飛安經費1,966,674千元, 較上年度淨增192,467千元,包括: (1)航空類用油、辦理飛行人員學科訓練 及空勤機組人員團體保險等經費50,308 千元,較上年度減列航空類用油等經費 8,161千元,增列空勤機組人員團體保 險等經費13,217千元,計淨增5,056千 元。 (2)黑鷹直升機種子人員訓練暨初次航材 籌補計畫總經費6,555,443千元,分7年 辦理,103至108年度已編列5,288,850 千元,本年度續編最後1年經費1,266,5 93千元,較上年度增列187,411千元。 (3)上年度飛機維護計畫預算業已編竣, 所列649,773千元如數減列。 (4)新增飛機及救災救護裝備器材維護保 養暨相關後勤維持等經費649,773千元 。 2.勤務指揮工作經費12,894千元,較上年度 減列建置資料儲存設備等經費2,261千元 ,增列購置各勤務隊駐地檔案伺服器等經 費2,060千元,計淨減201千元。 3.勤務棚廠廳舍興建整修工程經費266,915 千元,較上年度淨增43,665千元,包括: (1)高雄駐地直升機棚廠興建工程計畫總 經費463,415千元,分5年辦理,105至1 08年度已編列334,500千元,本年度續 編最後1年經費128,915千元,較上年度 減列89,585千元。 (2)臺東駐地直升機棚廠興建工程計畫總 經費289,159千元,分5年辦理,107至1 08年度已編列6,250千元,本年度續編 第3年經費130,000千元,較上年度增列 125,250千元。 (3)新增花蓮駐地棚廠等防水修復工程經 費8,000千元。 4.充實直升機周邊設備經費8,500千元,較 上年度淨減24,000千元,包括: (1)汰購直升機所需救災救護相關裝備等 經費2,500千元,與上年度同。 (2)裝置AS-365N型機隊簡式飛航影音紀錄 器經費6,000千元,較上年度減列9,000 千元。 (3)上年度購置個人求生無線電機(PLB)經 費預算業已編竣,所列15,000千元如數 減列。" 2020,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3911010100,8035908000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,596,548千元,較上年度核 實增列駐外人事費1,732千元。 2.基本行政工作維持費134,631千元,較上 年度減列雜項設備費等3,784千元。 3.檔案處理經費26,575千元,較上年度減列 房屋建築養護費等7,713千元。 4.資訊處理經費268,886千元,較上年度增 列資訊軟硬體設備費等45,739千元。 5.台灣美國事務委員會事務管理2,485千元 ,與上年度同。 6.桃園國際機場接待室基本行政維持6,783 千元,與上年度同。" 2020,3911011000,239391000,無細項,外交部主管,外交部,外交管理業務,外交支出,8.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費103,298千元,較上 年度減列一般事務費等4,111千元。 2.各地區工作會報16,669千元,較上年度增 列國外旅費等78千元。 3.外交領事人員進修21,224千元,較上年度 減列教育訓練費1,117千元。 4.外交獎學金設置898千元,與上年度同。 5.製作國情資料97,302千元,較上年度增列 臨時人員酬金等7,948千元。" 2020,3911011300,3078094000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,940, 728千元,較上年度增列其他業務租金等5 8,701千元。 2.駐外經濟單位基本行政工作維持費26,170 千元,較上年度減列國外旅費等2,529千 元。 3.駐外教育單位基本行政工作維持費10,585 千元,較上年度減列國外旅費等901千元 。 4.駐外觀光單位基本行政工作維持費10,605 千元,較上年度增列國外旅費等962千元 。 5.駐外僑務單位基本行政工作維持費13,503 千元,較上年度減列國外旅費等34千元。 6.駐外科技單位基本行政工作維持費6,611 千元,較上年度減列國外旅費等618千元 。 7.駐外文化中心基本行政工作維持費59,986 千元,較上年度減列國外旅費等195千元 。 8.駐外原子能科學發展業務基本行政工作維 持費1,122千元,較上年度增列國外旅費 等53千元。 9.駐外金融單位基本行政工作維持費4,210 千元,較上年度增列國外旅費等1,621千 元。 10.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維 持費777千元,較上年度減列國外旅費等8 4千元。 11.駐外漁業單位基本行政工作維持費3,016 千元,較上年度減列物品等109千元。 12.駐外勞動單位基本行政工作維持費781千 元,較上年度增列一般事務費等61千元。 13.上年度駐外財政單位基本行政工作維持 費預算業已編竣,所列325千元如數減列 。" 2020,3911011400,1796511000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與國際組織活動292,943千元,較上年 度減列參與APEC相關活動等經費25,483千 元。 2.協助各種國際交流911,833千元,較上年 度增列46,308千元,包括: (1)學術交流204,245千元,較上年度增列 辦理對學術界交流活動等經費25,193千 元。 (2)文化交流58,865千元,較上年度減列 文化外交等經費8,817千元。 (3)經貿外交195,604千元,較上年度減列 經貿交流活動等經費9,701千元。 (4)其他國際交流活動453,119千元,較上 年度增列協助國際重要非政府組織舉辦 各項國際活動等經費39,633千元。 3.出國訪問175,555千元,較上年度增列國 外旅費876千元。 4.訪賓接待416,180千元,較上年度增列亞 非地區訪賓接待等經費33,214千元。" 2020,3911011500,11657619000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作及關懷,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外技術服務1,179,880千元,較上年度 增列辦理拉丁美洲及加勒比海地區技術團 、服務團及專案計畫等經費111,411千元 。 2.加強雙邊及多邊合作10,324,921千元,較 上年度增列雙邊合作計畫等經費1,948,38 9千元。 3.對國際之關懷救助及重建152,818千元, 較上年度增列國際重大災變救援款28,719 千元。" 2020,3911019000,267356000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.6.1, 2020,3911019800,70000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.7,仍照上年度預算數編列。 2020,391101A000,1520409000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.8, 2020,3911100100,254593000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費219,386千元,較上年度核實 減列人事費1,601千元。 2.基本行政工作維持費35,207千元,較上年 度減列南部辦事處搬遷及裝修等經費17,7 62千元。" 2020,3911101000,1034558000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費71,927千元,較上年 度減列汰換領務資訊系統軟硬體設備及維 護等經費12,639千元。 2.印刷及製作護照849,574千元,較上年度 增列辦理護照登錄等經費1,492千元。 3.印製申請證照表件及須知18,027千元,較 上年度增列印製領務表件等經費124千元 。 4.加強領務服務工作55,363千元,較上年度 減列護照親辦委辦費等3,844千元。 5.領務電信傳遞35,520千元,較上年度增列 護照郵寄費26,017千元。 6.領務分支機構工作維持費4,147千元,較 上年度增列業務費等191千元。" 2020,3911109000,1550000,其他設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, 2020,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3911200100,67114000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費50,368千元,較上年度核實減 列人事費400千元。 2.基本行政工作維持費16,746千元,較上年 度增列保全管理系統維運等經費721千元 。" 2020,3911201000,16007000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, 2020,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 2020,4614010100,705441000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費294,849千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,180千元。 2.基本行政工作維持費410,592千元,較上 年度減列學人新村職務宿舍整修等經費2, 333千元。" 2020,4614011000,288753000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.戰略規劃及國防評估201,049千元,較上 年度增列模式模擬軟體服務暨技術支援等 經費33,916千元。 2.國防資源管理43,054千元,較上年度減列 各國軍人待遇制度研究等經費1,575千元 。 3.法務及督考44,650千元,較上年度減列軍 人年金改革訴願案件處理等經費8,272千 元。" 2020,4614019800,95000,無細項,國防部主管,國防部,第一預備金,國防支出,9.1.3,本年度編列第一預備金如列數。 2020,4614020100,4146999000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部969,147千元。 (2)海軍司令部438,173千元。 (3)空軍司令部562,885千元。 (4)後備指揮部228,523千元。 (5)憲兵指揮部82,232千元。 (6)政治作戰局421,220千元。 (7)軍備局93,693千元。 (8)主計局129,701千元。 (9)軍醫局761,319千元。 (10)國防大學32,857千元。 (11)中正國防幹部預備學校7,929千元。 (12)參謀本部257,134千元。 (13)軍事情報局37,562千元。 (14)電訊發展室65,655千元。 (15)資通電軍指揮部50,794千元。 (16)院檢單位8,175千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)人事行政經費437,086千元,較上年度 增列基層連隊資訊化系統部署等經費59 ,310千元。 (2)情報及測量作業經費282,858千元,較 上年度增列氣象觀測及雷達系統等經費 16,235千元。 (3)法務及法制作業經費21,247千元,較 上年度增列年金改革訴願案行政訴訟等 經費1,620千元。 (4)採購及外購軍品作業經費227,775千元 ,較上年度增列外購軍品運輸等經費12 ,705千元。 (5)史政作業經費39,549千元,較上年度 增列隊史館整修及空軍特展等經費25,3 04千元。 (6)計畫管理作業經費9,916千元,與上年 度同。 (7)效益評估作業經費1,744千元,與上年 度同。 (8)官兵權益保障作業經費5,498千元,與 上年度同。 (9)研考作業經費2,259千元,較上年度增 列施政督考業務等經費135千元。 (10)主計作業經費53,159千元,較上年度 減列統計年報資料庫介接等經費3,000 千元。 (11)行政事務經費1,437,919千元,較上 年度增列營級以下單位行政業務等經費 35,199千元。 (12)其他作業經費84,959千元,與上年度 同。 (13)國會連絡作業經費2,880千元,與上 年度同。 (14)案管作業經費61,361千元,較上年度 增列公文及電腦系統設備提升等經費17 ,250千元。 (15)督察作業經費44,151千元,較上年度 增列戰技術督察等經費4,203千元。 (16)政戰綜合作業經費575,421千元,較 上年度增列文宣政教等經費25,293千元 。 (17)軍事醫療作業經費788,101千元,較 上年度增列國軍人員擴大醫療優惠及協 助反毒等經費322,835千元。 (18)軍眷服務經費71,116千元,較上年度 增列委託代辦幼兒園等經費2,768千元 。" 2020,4614020200,853006000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政管理經費763,546千元,較上年度減 列第15任總統大選安維整備相關設備購置 等經費4,828千元。 2.情報教育訓練經費48,636千元,較上年度 減列室內靶場靶機射控提升案及多功能教 室修繕等經費1,836千元。 3.情報建築及設備經費40,824千元,較上年 度減列第15任總統大選安維警備車輛購置 等經費115,822千元。" 2020,4614021200,7534494000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部1,240,164千元。 (2)海軍司令部515,626千元。 (3)空軍司令部2,858,589千元。 (4)後備指揮部519,713千元。 (5)憲兵指揮部90,001千元。 (6)政治作戰局8,927千元。 (7)軍備局14,414千元。 (8)主計局31,200千元。 (9)軍醫局90,118千元。 (10)國防大學316,968千元。 (11)中正國防幹部預備學校59,503千元。 (12)參謀本部1,748,075千元。 (13)軍事情報局11,496千元。 (14)電訊發展室8,850千元。 (15)資通電軍指揮部20,432千元。 (16)院檢單位418千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)軍事書籍編印經費15,726千元,較上 年度增列學術研討會等經費387千元。 (2)教育行政經費2,277,637千元,較上年 度增列大學儲備軍官訓練團選訓等經費 531,707千元。 (3)動員整備經費358,939千元,較上年度 減列動員戰備及各項召集作業經費2,00 0千元。 (4)部隊特別補助經費291,110千元,較上 年度增列組織編裝調整經費1千元。 (5)作戰綜合作業經費780,610千元,較上 年度減列教勤召訓練任務等經費16,665 千元。 (6)訓練綜合作業經費3,810,472千元,較 上年度增列空軍飛彈營區睦鄰補助等經 費162,514千元。" 2020,4614021400,73940184000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部23,505,364千元。 (2)海軍司令部17,109,626千元。 (3)空軍司令部29,027,618千元。 (4)後備指揮部344,274千元。 (5)憲兵指揮部773,431千元。 (6)政治作戰局75,599千元。 (7)軍備局235,959千元。 (8)主計局30,831千元。 (9)軍醫局338,370千元。 (10)國防大學303,731千元。 (11)中正國防幹部預備學校87,799千元。 (12)參謀本部478,524千元。 (13)軍事情報局82,243千元。 (14)電訊發展室82,601千元。 (15)資通電軍指揮部1,450,452千元。 (16)院檢單位13,762千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)一般彈藥購製與維護經費4,581,268千 元,較上年度增列彈藥採購等經費488, 795千元。 (2)運輸作業經費679,140千元,與上年度 同。 (3)後勤綜合勤務經費692,933千元,較上 年度增列工安管理及儀器檢測等經費82 ,419千元。 (4)設施修繕維護與管理經費3,463,571千 元,較上年度增列改善官兵生活設施等 經費1,094,587千元。 (5)營產管理經費220,694千元,較上年度 減列房建物拆除作業經費1,500千元。 (6)水電供應經費3,004,243千元,與上年 度同。 (7)一般作戰設施經費253,214千元,較上 年度增列作戰設施維護及整修等經費73 ,064千元。 (8)通信電子與資訊管理經費2,514,126千 元,較上年度增列軟體授權及資訊設備 維護等經費245,128千元。 (9)電腦兵棋作業經費52,511千元,較上 年度減列模式模擬系統提升等經費8,22 9千元。 (10)軍事單位裝備零附件購製及保修經費 47,823,066千元,較上年度減列戰鬥個 人裝具籌購等經費708,266千元。 (11)後勤補給支援經費10,655,418千元, 較上年度減列油料購置等經費1,529,02 9千元。" 2020,4614021500,62452862000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部17,613,271千元。 (2)海軍司令部21,055,331千元。 (3)空軍司令部22,369,175千元。 (4)後備指揮部14,467千元。 (5)憲兵指揮部567,851千元。 (6)政治作戰局109,640千元。 (7)軍備局189,222千元。 (8)軍醫局371,121千元。 (9)國防大學209千元。 (10)中正國防幹部預備學校63千元。 (11)參謀本部150,486千元。 (12)軍事情報局9,061千元。 (13)電訊發展室1,076千元。 (14)資通電軍指揮部1,889千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費60, 278,584千元,包括: <1>裝步戰鬥車計畫總經費58,934,856 千元,95-112年執行,以前年度已編 列35,092,230千元,本年度編列5,64 0,408千元。 <2>國軍核生化防護服計畫總經費241,6 42千元,102-110年執行,以前年度 已編列9,693千元,本年度編列119,4 54千元。 <3>國軍夜視裝備第二階段續購計畫總 經費2,511,921千元,101-110年執行 ,以前年度已編列1,132,540千元, 本年度編列315,900千元。 <4>國軍防護面具計畫總經費916,673千 元,105-113年執行,以前年度已編 列392,910千元,本年度編列129,869 千元。 <5>國軍輕型消毒器計畫總經費448,327 千元,106-109年執行,以前年度已 編列389,883千元,本年度編列53,44 4千元。 <6>人攜式短程防空飛彈計畫總經費13, 356,959千元,106-114年執行,以前 年度已編列2,515,196千元,本年度 編列25,750千元。 <7>個人成套潛水裝備計畫總經費239,9 00千元,107-110年執行,以前年度 已編列159,709千元,本年度編列39, 298千元。 <8>國軍多功能雷觀機計畫總經費2,082 ,500千元,107-111年執行,以前年 度已編列316,180千元,本年度編列9 58,480千元。 <9>反裝甲武器計畫總經費50,920千元 ,108-109年執行,以前年度已編列4 2,960千元,本年度編列7,960千元。 <10>國軍輪型(航空)油罐車籌購計畫 總經費641,390千元,108-112年執行 ,以前年度已編列26,002千元,本年 度編列3,229千元。 <11>特種作戰模組化系統暨成套裝備計 畫總經費982,045千元,109-111年執 行,本年度編列515,625千元。 <12>輕重型狙擊槍計畫總經費974,631 千元,109-111年執行,本年度編列2 99,936千元。 <13>國軍重要防護營區智慧型警監系統 建置(第二階段)計畫總經費12,798 ,013千元,109-114年執行,本年度 編列52,604千元。 <14>偵防車汰換計畫總經費68,070千元 ,109-113年執行,本年度編列15,55 5千元。 <15>陸軍司令部新型通用直升機計畫總 經費65,276,544千元,97-109年執行 ,以前年度已編列65,260,812千元, 本年度編列15,732千元。 <16>陸軍司令部陸航機隊維保能量整合 計畫總經費2,228,341千元,105-109 年執行,以前年度已編列2,059,626 千元,本年度編列168,715千元。 <17>陸軍司令部國軍地面部隊C4ISR系 統-先導生產階段計畫總經費2,380,5 00千元,105-110年執行,以前年度 已編列1,532,159千元,本年度編列4 53,696千元。 <18>陸軍司令部傾卸車計畫總經費667, 334千元,106-109年執行,以前年度 已編列399,118千元,本年度編列268 ,216千元。 <19>陸軍司令部化生放核防護研究中心 儀器裝備整備計畫總經費166,582千 元,107-109年執行,以前年度已編 列144,152千元,本年度編列22,430 千元。 <20>陸軍司令部多用途橋車計畫總經費 242,384千元,107-109年執行,以前 年度已編列146,868千元,本年度編 列95,516千元。 <21>陸軍司令部新型手槍計畫總經費36 7,524千元,107-110年執行,以前年 度已編列203,404千元,本年度編列8 7,042千元。 <22>陸軍司令部高效能反裝甲飛彈計畫 總經費11,780,717千元,107-114年 執行,以前年度已編列2,310,260千 元,本年度編列1,392,923千元。 <23>陸軍司令部中程反裝甲飛彈計畫總 經費3,407,215千元,108-113年執行 ,以前年度已編列597,951千元,本 年度編列841,804千元。 <24>陸軍司令部新型野戰防空武器系統 計畫總經費14,314,549千元,108-11 5年執行,以前年度已編列2,249,054 千元,本年度編列1,339,265千元。 <25>陸軍司令部新型戰車計畫總經費40 ,394,484千元,108-116年執行,以 前年度已編列713,782千元,本年度 編列4,216,972千元。 <26>陸軍司令部油壓工具組計畫總經費 8,937千元,108-109年執行,以前年 度已編列4,300千元,本年度編列4,6 37千元。 <27>陸軍司令部爆破成套工具計畫總經 費12,362千元,108-109年執行,以 前年度已編列6,405千元,本年度編 列5,957千元。 <28>陸軍司令部空壓機計畫總經費33,4 21千元,108-109年執行,以前年度 已編列13,150千元,本年度編列20,2 71千元。 <29>陸軍司令部照明尾車計畫總經費40 ,835千元,108-109年執行,以前年 度已編列20,540千元,本年度編列20 ,295千元。 <30>陸軍司令部新型測距經緯儀計畫總 經費67,688千元,108-109年執行, 以前年度已編列32,775千元,本年度 編列34,913千元。 <31>陸軍司令部高空滲透傘具裝備計畫 總經費118,476千元,108-109年執行 ,以前年度已編列59,238千元,本年 度編列59,238千元。 <32>陸軍司令部智慧型運輸系統計畫總 經費48,523千元,108-110年執行, 以前年度已編列10,499千元,本年度 編列10,374千元。 <33>陸軍司令部雷射標定儀計畫總經費 170,730千元,108-111年執行,以前 年度已編列45,528千元,本年度編列 45,528千元。 <34>陸軍司令部砲兵彈道氣象探空系統 計畫總經費259,416千元,109-110年 執行,本年度編列64,854千元。 <35>陸軍司令部電動液壓履帶夾具組計 畫總經費13,970千元,109-110年執 行,本年度編列6,858千元。 <36>海軍司令部S-70C反潛直升機性能 提升計畫總經費831,570千元,103-1 09年執行,以前年度已編列482,036 千元,本年度編列349,534千元。 <37>海軍司令部AAV7兩棲突擊車缺裝補 充計畫總經費5,762,761千元,104-1 10年執行,以前年度已編列4,530,47 3千元,本年度編列105,347千元。 <38>海軍司令部潛艦國造第一階段合約 設計計畫總經費2,991,728千元,105 -109年執行,以前年度已編列2,173, 382千元,本年度編列818,346千元。 <39>海軍司令部特種作戰突擊艇暨硬殼 充氣艇籌建計畫總經費820,600千元 ,分年執行,本年度編列94,880千元 。 <40>海軍司令部快速布雷艇計畫總經費 915,832千元,106-110年執行,以前 年度已編列296,622千元,本年度編 列308,340千元。 <41>海軍司令部籌獲新型兩棲船塢運輸 艦第二階段計畫總經費7,324,793千 元,106-111年執行,以前年度已編 列3,124,884千元,本年度編列1,649 ,608千元。 <42>海軍司令部機動飛彈車計畫總經費 13,676,667千元,106-112年執行, 以前年度已編列2,812,072千元,本 年度編列2,554,893千元。 <43>海軍司令部新購BLOCK1B方陣快砲 計畫總經費10,123,232千元,106-11 4年執行,以前年度已編列1,550,016 千元,本年度編列1,280,844千元。 <44>海軍司令部高效能艦艇後續量產( 第一批)計畫總經費16,395,370千元 ,106-114年執行,以前年度已編列2 ,872,966千元,本年度編列2,211,44 9千元。 <45>海軍司令部劍龍級潛艦戰鬥系統提 升計畫總經費7,407,711千元,107-1 13年執行,以前年度已編列3,042,69 8千元,本年度編列338,925千元。 <46>海軍司令部長程潛射重型魚雷計畫 總經費5,449,706千元,107-117年執 行,以前年度已編列298,282千元, 本年度編列163,502千元。 <47>海軍司令部履帶、輪型推土機計畫 總經費136,346千元,108-109年執行 ,以前年度已編列72,980千元,本年 度編列63,366千元。 <48>海軍司令部新型救難艦計畫總經費 3,653,845千元,108-112年執行,以 前年度已編列108,193千元,本年度 編列485,261千元。 <49>海軍司令部潛艦國造-第二階段原 型艦籌建計畫總經費49,337,391千元 ,108-114年執行,以前年度已編列7 ,513,347千元,本年度編列9,751,52 1千元。 <50>海軍司令部新一代飛彈巡防艦-第2 階段原型艦籌建計畫總經費24,543,2 28千元,108-115年執行,以前年度 已編列167,286千元,本年度編列59, 886千元。 <51>海軍司令部新式港勤拖船購置計畫 總經費966,070千元,109-113年執行 ,本年度編列5,000千元。 <52>海軍司令部移動式吊車汰換新購計 畫總經費687,645千元,109-112年執 行,本年度編列200,722千元。 <53>海軍司令部新型測距經緯儀計畫經 費4,800千元。 <54>空軍司令部愛二性能提升及採購愛 三計畫總經費178,681,789千元,96- 110年執行,以前年度已編列151,575 ,760千元,本年度編列6,917,952千 元。 <55>空軍司令部F-16A/B型戰機性能提 升計畫總經費140,069,077千元,101 -112年執行,以前年度已編列105,72 0,320千元,本年度編列2,995,500千 元。 <56>空軍司令部國軍陸基防空飛彈系統 計畫總經費74,822,686千元,104-11 3年執行,以前年度已編列39,062,56 0千元,本年度編列5,681,915千元。 <57>空軍司令部新式高級教訓機計畫總 經費68,604,869千元,106-117年執 行,以前年度已編列10,426,820千元 ,本年度編列6,355,472千元。 <58>空軍司令部飛行員戰備任務特車籌 購計畫總經費45,132千元,108-109 年執行,以前年度已編列20,242千元 ,本年度編列24,890千元。 <59>空軍司令部F-16型機新式偵照莢艙 計畫總經費9,798,715千元,109-113 年執行,本年度編列60,296千元。 <60>空軍司令部UH-60M型機夜間海上搜 救能力提升計畫總經費1,956,931千 元,109-112年執行,本年度編列97, 848千元。 <61>空軍司令部跑滑道清掃車籌購計畫 總經費246,330千元,109-113年執行 ,本年度編列16,422千元。 <62>空軍司令部福興營區25公尺室內輕 兵器靶場計畫總經費157,014千元,1 09-110年執行,本年度編列54,965千 元。 <63>憲兵指揮部特種作戰武器裝備計畫 總經費48,815千元,107-109年執行 ,以前年度已編列40,835千元,本年 度編列7,980千元。 <64>憲兵指揮部警備運輸車計畫總經費 133,460千元,107-109年執行,以前 年度已編列107,560千元,本年度編 列25,900千元。 <65>憲兵指揮部軍事偵察裝備計畫總經 費137,309千元,107-109年執行,以 前年度已編列103,062千元,本年度 編列34,247千元。 <66>憲兵指揮部警備巡邏敞篷車計畫經 費9,900千元。 <67>政治作戰局偵防器材汰換計畫總經 費35,820千元,108-112年執行,以 前年度已編列6,800千元,本年度編 列7,393千元。 <68>軍備局物資(裝備)空投傘研製計 畫總經費8,460千元,107-109年執行 ,以前年度已編列7,282千元,本年 度編列1,178千元。 <69>軍備局105公厘輪型戰砲甲車研製 計畫總經費777,290千元,108-112年 執行,以前年度已編列119,477千元 ,本年度編列187,754千元。 (2)政戰裝備經費95,627千元,包括: <1>政治作戰局總控室、錄音室設備系 統汰換建置計畫總經費47,996千元, 108-111年執行,以前年度已編列7,5 39千元,本年度編列21,627千元。 <2>政治作戰局野戰喊話作業車計畫總 經費43,200千元,109-110年執行, 本年度編列14,400千元。 <3>政治作戰局文宣多媒體周邊設備汰 換計畫總經費39,300千元,109-110 年執行,本年度編列19,700千元。 <4>政治作戰局二代心戰作業車計畫經 費39,900千元。 (3)採購及外購軍品作業經費159,631千元 。 (4)偵測暨測量製圖裝備經費,係空軍司 令部降雨雷達系統籌購計畫總經費134, 756千元,109-110年執行,本年度編列 61,200千元。 (5)訓練模擬儀器經費986,266千元,包括 : <1>陸軍司令部直升機作戰訓練系統(H TTS)計畫總經費740,412千元,106- 110年執行,以前年度已編列492,443 千元,本年度編列140,525千元。 <2>陸軍司令部八輪甲車模訓館暨組合 訓練模擬系統計畫總經費938,192千 元,107-110年執行,以前年度已編 列346,589千元,本年度編列412,977 千元。 <3>空軍司令部空軍軍官學校T-34型模 擬機性能提升計畫總經費134,667千 元,107-109年執行,以前年度已編 列119,403千元,本年度編列10,264 千元。 <4>軍醫局戰術戰傷及災難事故救護訓 練系統暨設施計畫總經費901,578千 元,107-111年執行,以前年度已編 列203,612千元,本年度編列58,604 千元。 <5>陸軍司令部合成化戰場資訊整合圖 台系統計畫總經費158,398千元,109 -112年執行,本年度編列16,285千元 。 <6>海軍司令部AAV7訓練模擬器計畫總 經費259,414千元,109-111年執行, 本年度編列36,691千元。 <7>軍醫局新型人體離心機計畫總經費2 ,187,315千元,109-114年執行,本 年度編列156,107千元。 <8>軍醫局新型模擬深潛訓練艙計畫總 經費968,250千元,109-113年執行, 本年度編列154,813千元。 (6)一般通電裝備經費842,919千元,包括 : <1>戰甲砲車車內通話系統缺裝補充計 畫總經費831,876千元,107-109年執 行,以前年度已編列522,016千元, 本年度編列309,860千元。 <2>機動數位微波系統缺裝補充暨性能 提升計畫總經費932,427千元,109-1 11年執行,本年度編列123,038千元 。 <3>國軍HF通信機換裝計畫總經費4,688 ,709千元,109-112年執行,本年度 編列17,821千元。 <4>國軍UHF地(艦)對空通信機換裝計 畫總經費5,448,882千元,109-111年 執行,本年度編列29,212千元。 <5>海軍司令部劍龍級艦電戰系統性能 提升計畫總經費290,150千元,105-1 09年執行,以前年度已編列260,791 千元,本年度編列29,359千元。 <6>海軍司令部遠程機動雷達車組建置 計畫總經費457,514千元,106-110年 執行,以前年度已編列267,116千元 ,本年度編列50,202千元。 <7>海軍司令部通資傳輸基礎設施建置 計畫總經費48,860千元,106-111年 執行,以前年度已編列43,860千元, 本年度編列2,631千元。 <8>憲兵指揮部憲兵通用無線電系統計 畫總經費440,153千元,101-109年執 行,以前年度已編列309,357千元, 本年度編列130,796千元。 <9>參謀本部衡山指揮所暨博愛營區指 管節點網路提升計畫總經費300,000 千元,109-110年執行,本年度編列1 50,000千元。 (7)一般武器先期選擇與採購準備經費28, 635千元。" 2020,4614021900,163247698000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部5,487,485千元。 (2)海軍司令部2,128,316千元。 (3)空軍司令部1,321,510千元。 (4)後備指揮部13,965,281千元。 (5)憲兵指揮部54,812千元。 (6)政治作戰局9,635千元。 (7)軍備局839,668千元。 (8)主計局138,691,421千元。 (9)軍醫局125,021千元。 (10)國防大學18,196千元。 (11)中正國防幹部預備學校12,992千元。 (12)參謀本部366,351千元。 (13)軍事情報局20,456千元。 (14)電訊發展室137,119千元。 (15)資通電軍指揮部68,727千元。 (16)院檢單位708千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)薪餉60,747,744千元,較上年度增列4 ,377,694千元。 (2)各項加給76,177,377千元,較上年度 增列3,157,859千元。 (3)主副食與口糧4,662,235千元,較上年 度減列192,252千元。 (4)各類人員保險及作業14,192,715千元 ,較上年度增列1,525,426千元。 (5)各類人員退撫儲金補助7,045,110千元 ,較上年度增列646,156千元。 (6)駐外人員薪給422,517千元,較上年度 減列2,535千元。" 2020,4614028100,5213723000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, 2020,4614029000,400000000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: 1.陸軍司令部568,553千元。 2.海軍司令部1,793,209千元。 3.空軍司令部1,571,685千元。 4.憲兵指揮部122,224千元。 5.政治作戰局31,795千元。 6.軍備局400,000千元。 7.軍醫局974,340千元。 8.國防大學211,836千元。 9.中正國防幹部預備學校20,886千元。 10.參謀本部3,465千元。 11.軍事情報局21,560千元。" 2020,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 2020,461402B000,12601846000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, 2020,5214021800,373510000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部3,000千元。 (2)海軍司令部1,350千元。 (3)空軍司令部2,070千元。 (4)軍備局283,080千元。 (5)軍醫局84,010千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)軍品研發經費289,500千元,包括: <1>陸、海、空軍司令部軍品研發經費6 ,420千元。 <2>軍備局航太級大型化積層製造技術 開發與驗證計畫總經費338,600千元 ,106-109年執行,以前年度已編列2 57,600千元,本年度編列81,000千元 。 <3>軍備局國防科技學術合作計畫經費8 7,080千元。 <4>軍備局功率電子關鍵技術提升與通 訊/綠能產業整合應用開發計畫總經 費312,000千元,108-111年執行,以 前年度已編列80,000千元,本年度編 列72,000千元。 <5>軍備局肌耐力增強型動力外骨骼系 統研製與驗證計畫總經費250,000千 元,109-112年執行,本年度編列43, 000千元。 (2)醫學研究經費84,010千元,包括: <1>軍醫局國防醫學研究計畫經費45,00 0千元。 <2>軍醫局生物防護研究計畫總經費195 ,050千元,108-112年執行,以前年 度已編列39,010千元,本年度編列39 ,010千元。" 2020,521402C000,9589850000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, 2020,7114022300,1278387000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部707,407千元。 (2)海軍司令部130,882千元。 (3)空軍司令部326,789千元。 (4)後備指揮部19,360千元。 (5)憲兵指揮部12,129千元。 (6)政治作戰局2,556千元。 (7)軍備局1,343千元。 (8)主計局162千元。 (9)軍醫局41,777千元。 (10)國防大學2,983千元。 (11)中正國防幹部預備學校4,246千元。 (12)參謀本部736千元。 (13)軍事情報局8,459千元。 (14)電訊發展室10,327千元。 (15)資通電軍指揮部7,412千元。 (16)院檢單位1,819千元。 2.本年度預算數1,278,387千元,係環保設 施維護經費,較上年度增列土地廢棄物清 運及污染整治等經費321,476千元。" 2020,7614022100,1270000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.撫卹與撫慰金1,100,000千元,較上年度 減列17,500千元。 2.遺族援護170,000千元,較上年度減列1,0 00千元。" 2020,8914022200,1201350000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.軍人子女教育補助100,500千元,較上年 度減列2,500千元。 2.軍眷實物代金6,850千元,較上年度減列5 0千元。 3.軍眷水電補助564,000千元,較上年度增 列5,500千元。 4.軍眷生育、婚喪補助530,000千元,較上 年度增列30,000千元。" 2020,4017010100,425332000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費339,648千元,較上年度核實 減列人事費9,302千元。 2.基本行政工作維持費85,684千元,較上年 度減列國際仲裁案委請律師等經費4,704 千元,新增導入薪資管理資訊系統等經費 2,050千元,計淨減2,654千元。" 2020,4017010200,39878000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數39,878千元,係辦理學員訓練 所需經費,較上年度減列電費及國內旅費等 1,130千元。" 2020,4017010300,45878000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數45,878千元,係辦理促進民間 參與公共建設所需經費,較上年度減列1,60 6千元。其中協助各機關推動民間參與公共 建設中程計畫(106至109年)總經費187,040 千元,分4年辦理,106至108年度已編列143 ,496千元,本年度續編最後1年經費43,544 千元,較上年度減列1,672千元。" 2020,4017019000,0,交通及運輸設備,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.4.1, 2020,4017019800,3720000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5917016000,95246000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.6,"本年度預算數95,246千元,係對亞洲開發銀 行第12期亞洲開發基金捐助,總金額385,12 8千元,分4年捐助,106至108年度已編列28 9,882千元,本年度續編最後1年經費95,246 千元,與上年度同。" 2020,5917016100,8577393000,無細項,財政部主管,財政部,填補行政院公營事業民營化基金,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.補助行政院公營事業民營化基金,支應公 營事業移轉民營時,政府應負擔之加發6 個月薪給、補償各項損失與民營化前退休 人員退休撫卹給付及三節慰問金、早期退 休人員生活困難特別照護金等8,505,021 千元,較上年度增列343,821千元。 2.新增年金改革節省退撫給付挹注公務人員 退休撫卹基金經費72,372千元。" 2020,5917018000,626411000,中國輸出入銀行,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.8.1, 2020,5917018200,156402000,亞洲開發銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.9.1, 2020,6117015500,6867618000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.10,"本年度預算數6,867,618千元,係撥補公教 人員屬於88年5月30日以前之保險年資應計 給之養老給付金額等,較上年度減列600,50 2千元。" 2020,4017100100,318223000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費292,175千元,較上年度核實 減列人事費4,593千元。 2.基本行政工作維持費26,048千元,較上年 度減列設置及改善檔案庫房等經費1,663 千元,增列分攤財政大樓保全勞務服務費 用及國外旅費等3,499千元,計淨增1,836 千元。" 2020,4017101000,386702000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國庫及支付管理20,480千元,較上年度減 列資料印製費等120千元,增列跨行通匯 作業手續費等445千元,計淨增325千元。 2.債務管理作業604千元,較上年度增列各 類書表及會議資料印製費等33千元。 3.財務規劃作業400千元,較上年度減列辦 理國際財政研討會等經費143千元。 4.公股管理作業5,785千元,較上年度增列 辦理委託書徵求作業等經費3,218千元。 5.菸酒管理作業30,953千元,較上年度減列 委辦費等383千元。 6.國庫資訊作業41,607千元,較上年度增列 資訊服務費等11,868千元。 7.私劣菸品查緝作業231,307千元,較上年 度增列14,320千元。 8.公益彩券回饋金分配作業55,566千元,較 上年度增列公益彩券經銷商人身安全、儲 蓄保險暨轉業補助等經費6,324千元。" 2020,4017109000,1590000,交通及運輸設備,財政部主管,國庫署,一般建築及設備,財務支出,10.2.3.1, 2020,4017109800,756000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2020,8117104500,107593750000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.5,"本年度預算數107,593,750千元,係中央政 府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 款等利息費用,較上年度減列3,512,595千 元。" 2020,8217104600,407650000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.6,"本年度預算數407,650千元,係辦理國債發 行及還本付息所需經費,與上年度同。" 2020,8617102000,9040400000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.7,"本年度預算數9,040,400千元,係金融營業 稅依加值型及非加值型營業稅法第11條規定 ,撥入金融業特別準備金期間,依財政收支 劃分法規定,補足地方各級政府因統籌分配 款所減少之收入,較上年度減列271,600千 元。" 2020,4017200100,384876000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費352,908千元,較上年度核實 減列人事費1,120千元。 2.基本行政工作維持費31,968千元,較上年 度增列經管南投縣南投市藍田街國有宿舍 拆除費及中部地區辦公室進駐中區國稅局 南投分局新建辦公廳舍搬遷所需經費等6, 256千元。" 2020,4017201000,24226000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.革新稅制改善稅政經費4,877千元,較上 年度減列資訊用品及耗材等經費494千元 。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費1,742千 元,較上年度增列一般事務費等200千元 。 3.稅務稽核及稽徵業務經費4,368千元,較 上年度增列物品等經費62千元。 4.稅務行政管理經費1,989千元,較上年度 增列電腦軟體等經費115千元。 5.防制菸品稅捐逃漏經費11,250千元,較上 年度增列54千元。" 2020,4017205000,11473124000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數11,473,124千元,係依加值型 及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 收入總額提撥3%作為統一發票給獎及推行經 費,較上年度增列78,754千元。其中統一發 票中獎清冊資料庫及應用系統建置計畫總經 費377,000千元,分4年辦理,107至108年度 已編列137,000千元,本年度續編第3年經費 133,000千元,與上年度同。" 2020,4017209000,6212000,營建工程,財政部主管,賦稅署,一般建築及設備,財務支出,10.3.4.1, 2020,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.5,仍照上年度預算數編列。 2020,8617202000,1998246000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方政府土地增值稅款短少補助523,143 千元,係土地增值稅稅率調降及適用自用 住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬後 ,依據土地稅法第33條第2項及第34條第6 項規定,撥補直轄市及縣(市)政府108 年度稅收之實質損失,與上年度同。 2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助1,475, 103千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 之1規定,撥補直轄市、縣市政府及鄉( 鎮、市)公所108年度稅收之實質損失, 與上年度同。" 2020,4017250100,2177739000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,971,497千元,較上年度核 實減列人事費4,696千元。 2.基本行政工作維持費206,242千元,較上 年度減列行政中心分攤款等10,465千元, 增列臺北國稅局萬華稽徵所辦公廳舍分年 整修經費48,143千元,計淨增37,678千元 。" 2020,4017250200,275008000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費14,641千元,較上年 度減列派遣人員及學校租稅教育講座宣導 等經費1,075千元。 2.直接稅稽徵經費58,127千元,較上年度減 列郵資及預先訂價協議諮詢專家顧問費等 1,538千元。 3.稅款徵收及處理經費69,115千元,較上年 度減列郵資等經費414千元。 4.間接稅稽徵經費85,815千元,較上年度增 列證券暨期貨交易稅代徵人獎金、郵資及 臨時人力等經費11,209千元。 5.法務案件處理經費15,904千元,較上年度 增列因應納稅者權利保護法導入增聘復查 委員會外部委員等經費150千元。 6.電子處理及運用經費31,406千元,較上年 度增列課稅資料外包登錄等經費1,092千 元。" 2020,4017259000,52515000,營建工程,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, 2020,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 2020,4017270100,1466042000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,356,319千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費12,114千元。 2.基本行政工作維持費109,723千元,較上 年度增列公有建築物耐震補強等經費19,0 03千元。" 2020,4017270200,157764000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費9,171千元,較上年 度增列臨時人員酬金等38千元。 2.直接稅稽徵經費33,736千元,較上年度減 列強化綜合所得稅結算申報服務措施等經 費909千元。 3.稅款徵收及處理經費44,239千元,較上年 度減列承受行政執行署無法拍定不動產相 關應納稅費等1,925千元。 4.間接稅稽徵經費38,631千元,較上年度增 列臨時人員酬金及證券暨期貨交易稅代徵 人獎金等5,582千元。 5.法務案件處理經費7,100千元,較上年度 減列印製費用等80千元。 6.電子處理及運用經費24,887千元,較上年 度增列資訊服務費等4,295千元。" 2020,4017279000,80331000,營建工程,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, 2020,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 2020,4017290100,2324940000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,121,191千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費2,778千元。 2.基本行政工作維持費203,749千元,較上 年度減列空調設備汰換等經費20,708千元 ,增列辦公廳舍整修等經費36,706千元, 計淨增15,998千元。" 2020,4017290200,395554000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費8,738千元,較上年 度增列納稅服務所需印製及宣導等經費71 1千元。 2.直接稅稽徵經費101,538千元,較上年度 減列印製綜合所得稅結算各項書表等經費 755千元,增列辦理強化綜合所得稅結算 申報服務措施稅額試算通知書所需郵資等 經費4,729千元,計淨增3,974千元。 3.稅款徵收及處理經費118,664千元,較上 年度減列承受行政執行署無法拍定不動產 相關應納稅費等4,817千元,增列郵資及 臨時人員酬金等8,145千元,計淨增3,328 千元。 4.間接稅稽徵經費92,499千元,較上年度增 列郵資及臨時人員酬金等14,301千元。 5.法務案件處理經費23,969千元,較上年度 減列印製書表等經費146千元,增列出席 費等373千元,計淨增227千元。 6.電子處理及運用經費50,146千元,較上年 度減列購置資訊系統等經費6,177千元, 增列委外資料登錄等經費16,614千元,計 淨增10,437千元。" 2020,4017299000,714000,營建工程,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, 2020,4017299800,400000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 2020,4017310100,2017821000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,890,338千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費5,304千元。 2.基本行政工作維持費127,483千元,較上 年度減列北港稽徵所撥用國有建物修繕等 經費4,762千元,增列辦公廳舍整修計畫 及汰換老舊設備等經費9,180千元,計淨 增4,418千元。" 2020,4017310200,257018000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費8,232千元,較上年 度減列辦理宣導行動支付工具繳納綜合所 得稅等經費831千元。 2.直接稅稽徵經費73,071千元,較上年度減 列辦理強化綜合所得稅結算申報所需經費 等1,073千元,增列臨時人員酬金等2,423 千元,計淨增1,350千元。 3.稅款徵收及處理經費73,187千元,較上年 度減列行動支付工具繳納綜合所得稅推廣 簡訊所需經費1,694千元,增列郵資及直 撥退稅案件轉帳手續費等2,692千元,計 淨增998千元。 4.間接稅稽徵經費59,108千元,較上年度增 列臨時人員酬金及證券交易稅代徵人獎金 等8,537千元。 5.法務案件處理經費12,433千元,較上年度 減列郵資及國內旅費等13千元。 6.電子處理及運用經費30,987千元,較上年 度減列汰購雷射印表機及購置辦公室套裝 軟體等經費4,830千元,增列委外資料登 錄及網路附加儲存設備等經費11,095千元 ,計淨增6,265千元。" 2020,4017319000,25270000,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, 2020,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 2020,4017330100,1564143000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,460,443千元,較上年度核 實減列人事費16,639千元。 2.基本行政工作維持費103,700千元,較上 年度減列辦公廳舍租金、佳里稽徵所辦公 廳舍搬遷裝修等經費14,198千元,增列公 有建築物耐震評估及補強經費、汰換節能 燈具及辦公廳舍整修等經費20,043千元, 計淨增5,845千元。" 2020,4017330200,178930000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費6,755千元,較上年 度減列通訊費及講座鐘點費等417千元。 2.直接稅稽徵經費48,589千元,較上年度增 列通訊費及臨時人員酬金等1,422千元。 3.稅款徵收及處理經費47,046千元,較上年 度增列寄送稅捐稽徵書表所需郵資及國稅 繳退稅手續費等3,721千元。 4.間接稅稽徵經費43,675千元,較上年度增 列寄送稅捐稽徵書表所需郵資、臨時人員 酬金、證券及期貨交易稅代徵人獎金等7, 870千元。 5.法務案件處理經費6,018千元,較上年度 增列臨時人員酬金等27千元。 6.電子處理及運用經費26,847千元,較上年 度增列資訊服務費及資訊軟硬體設備費等 3,623千元。" 2020,4017339000,0,交通及運輸設備,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, 2020,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 2020,4017350100,5032722000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,913,374千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費38,555千元。 2.基本行政工作維持費119,348千元,較上 年度減列汰換電梯、消防警報系統、公有 建築物耐震補強等經費34,643千元,增列 汰換辦公節能設施、辦公廳舍搬遷及修繕 等經費9,263千元,計淨減25,380千元。" 2020,4017350200,823167000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.稽徵業務136,544千元,較上年度減列汰 購金屬與化學物質辨識儀、辦公場所清潔 費及電費等14,412千元,增列桃園機場土 地租金、銷毀費用等5,190千元,計淨減9 ,222千元。 2.查緝業務346,028千元,較上年度減列海 關巡緝艇汰舊換新計畫、鳳岫緝毒犬管理 中心整建工程、X光檢查儀維護費等81,5 40千元,增列第六貨櫃中心軌道式貨櫃檢 查儀及儀檢站建置計畫、小型X光檢查儀 汰購計畫、基隆關西16私貨倉庫新建計畫 、貨櫃檢查儀零組件汰換等經費159,823 千元,計淨增78,283千元,其中: (1)第六貨櫃中心軌道式貨櫃檢查儀及儀 檢站建置計畫總經費221,288千元,分 年辦理,本年度編列第1年經費21,842 千元。 (2)小型X光檢查儀汰購計畫總經費193,30 0千元,分年辦理,本年度編列第1年經 費73,100千元。 (3)基隆關西16私貨倉庫新建計畫總經費2 61,068千元,分年辦理,本年度編列第 1年經費3,785千元。 3.關稅資料處理238,035千元,較上年度減 列關港貿單一窗口與預報貨物資訊系統維 護、電子封條高可用性雲端運算平臺建置 等經費7,510千元,增列電子封條監控系 統維護、電腦耗材等經費6,321千元,計 淨減1,189千元。 4.關務服務資源整合計畫總經費143,919千 元,分年辦理,105至108年度已編列93,1 59千元,本年度續編最後1年經費50,760 千元,較上年度增列17,176千元。 5.新增物聯網全時監控建置計畫經費51,800 千元。" 2020,4017359800,2850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.3,仍照上年度預算數編列。 2020,4017400100,860550000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費775,328千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費48千元。 2.基本行政工作維持費85,222千元,較上年 度增列房屋建築養護費等78千元。" 2020,4017400200,1265569000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國有財產接收保管經費56,016千元,較上 年度減列辦理國有財產訴訟案件經法院判 決損害賠償等經費813千元。 2.國有財產管理處分經費1,146,800千元, 較上年度減列廢棄物清理費等98,357千元 ,增列耕(養)地補償費等93,870千元,計 淨減4,487千元。其中被占用國有非公用 不動產加強清理第二期計畫總經費1,344, 109千元,分6年辦理,本年度編列第1年 經費161,970千元。 3.國有財產改良利用經費3,213千元,較上 年度減列土地開發購置畸零地經費4,480 千元。 4.國有公用財產經費2,758千元,較上年度 減列承德首長宿舍屋頂防水工程等經費5, 622千元。 5.國有財產電腦化業務經費56,782千元,較 上年度減列資訊軟硬體設備費等4,349千 元,增列應用系統軟體維護費等4,838千 元,計淨增489千元。" 2020,4017409000,350000,交通及運輸設備,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, 2020,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 2020,4017600100,398091000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費377,894千元,較上年度核實 減列人事費21,086千元。 2.基本行政工作維持費20,197千元,較上年 度減列地下室換氣設備汰購等經費530千 元。" 2020,4017601000,624215000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃管理76,703千元,較上年度增列 稅務便民服務及資源整合計畫等經費51,6 67千元,其中: (1)賦稅服務續階計畫總經費105,517千元 ,分4年辦理,106至108年度已編列79, 964千元,本年度續編最後1年經費25,5 53千元,較上年度增列1,775千元。 (2)新增稅務便民服務及資源整合計畫經 費49,750千元。 2.國稅核課系統及資料集中處理經費442,61 2千元,較上年度減列稅務線上服務躍升 計畫等經費13,633千元,增列智能稅務服 務計畫等經費56,535千元,計淨增42,902 千元。其中稅務線上服務躍升計畫總經費 162,260千元,分4年辦理,108年度已編 列55,900千元,本年度續編第2年經費45, 550千元,較上年度減列10,350千元。 3.地方稅與徵課系統及資料集中處理31,989 千元,較上年度減列非消耗物品等經費92 7千元。 4.資通資源管理34,158千元,較上年度增列 財政資訊大樓主中心機房及異地備援中心 機房電費等1,348千元。 5.財政資料管理6,786千元,較上年度減列 稅務資料委外建檔服務及資料整理搬運人 力等經費283千元,增列辦理跨機關共用 性行政資訊系統維運等經費485千元,計 淨增202千元。 6.電子發票管理經費31,323千元,較上年度 減列162,362千元。其中電子發票服務躍 升計畫總經費469,060千元,分4年辦理, 106至108年度已編列439,122千元,本年 度續編最後1年經費29,938千元,較上年 度減列107,179千元。 7.支援服務管理644千元,較上年度增列學 員電子簽到系統維護等經費114千元。" 2020,4017609800,1326000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2020,5120010100,1065071000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費609,294千元,較上年度核實 減列人事費3,748千元。 2.基本行政工作維持費126,052千元,較上 年度減列換裝LED節能燈具等經費7,808千 元。 3.推展一般教育及編印文教書刊經費217,94 8千元,較上年度增列補助大專校院原資 中心及區域原資中心相關計畫等經費39,5 87千元。 4.人事行政管理與財務輔導經費102,780千 元,較上年度減列補助公私立大專校院未 具本職兼任教師勞工退休金等11,949千元 。 5.辦公房屋整修及購置事務機具經費8,997 千元,較上年度減列辦公室空間調配整修 及結構耐震補強等經費28,439千元。" 2020,5120010200,16195107000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, 2020,5120010300,1475645000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, 2020,5120010500,2391061000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, 2020,5120010700,1900918000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,學務與輔導,教育支出,11.1.5.1, 2020,5120010900,2178793000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, 2020,5120018100,3877262000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, 2020,5120019000,0,交通及運輸設備,教育部主管,教育部,一般建築及設備,教育支出,11.1.8.1, 2020,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.9,仍照上年度預算數編列。 2020,5320011100,181920000,國立社教機構創新與發展,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.10.1, 2020,7620012100,17740706000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 卹金12,374,889千元,較上年度減列222, 215千元。 2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 退休金優惠存款利息差額3,566,945千元 ,較上年度減列150,835千元。 3.新增年金改革節省退撫給付挹注公務人員 退休撫卹基金經費1,798,872千元。" 2020,5120100100,264115000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費203,693千元,較上年度核實 減列人事費2,269千元。 2.基本行政工作維持費49,799千元,較上年 度增列維護資訊系統等經費1,129千元。 3.辦公房屋整修及設備購置經費10,623千元 ,較上年度減列購置電腦軟體等經費917 千元。" 2020,5120100200,91113183000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, 2020,5120108100,908655000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, 2020,5120109000,3280000,交通及運輸設備,教育部主管,國民及學前教育署,一般建築及設備,教育支出,11.2.4.1, 2020,5120109800,40000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5120203000,3217685000,無細項,教育部主管,體育署,學校體育教育,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強學校體育活動及教學發展經費3,106, 372千元,較上年度增列整備學校運動場 地設備器材等經費23,219千元。 2.學校特殊體育活動及教學發展經費31,005 千元,與上年度同。 3.辦理學校原住民族體育教育經費80,308千 元,與上年度同。" 2020,5320200100,174396000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費145,305千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費410千元。 2.基本行政工作維持費29,091千元,較上年 度減列體育聯合辦公大樓漏水改善工程經 費410千元。" 2020,5320201000,28364000,無細項,教育部主管,體育署,綜合規劃業務,文化支出,11.3.3,"本年度預算數28,364千元,係辦理體育運動 行政及督導經費,較上年度減列辦理體育運 動政策研究等經費345千元。" 2020,5320202000,649728000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展全民運動經費168,988千元,較上年 度減列補助機關、團體及企業聘請體育專 業人員等經費5,999千元。 2.推展競技運動經費215,087千元,較上年 度減列千里馬計畫及補助全國運動會等經 費1,720千元。 3.推展國際體育經費46,061千元,較上年度 減列國際體育交流及補助非亞奧運單項運 動協會參與國際交流等經費1,602千元。 4.整建運動設施經費71,857千元,較上年度 減列587,565千元,包括: (1)公立運動設施規劃、訪視、營運管理 輔導等經費14,457千元,較上年度減列 264千元。 (2)新增國家運動園區整體興設與人才培 育計畫(第三期)總經費3,520,000千 元,分5年辦理,本年度編列第1年經費 57,400千元。 (3)上年度國家運動園區整體興設與人才 培育計畫(第二期)預算業已編竣,所 列644,701千元如數減列。 5.國家運動訓練中心維運及管理147,735千 元,較上年度減列運科支援計畫等經費18 ,114千元。" 2020,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5120300100,94144000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費69,208千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費940千元。 2.基本行政工作維持費18,740千元,較上年 度減列網路通訊等經費540千元,增列辦 公大樓管理維護等經費399千元,計淨減1 41千元。 3.資訊管理計畫經費6,196千元,較上年度 增列汰換個人電腦及購置資料庫軟體等經 費1,691千元。" 2020,5120301000,224998000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, 2020,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.3,仍照上年度預算數編列。 2020,5321730100,1416536000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費151,679千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,503千元。 2.基本行政工作維持費44,442千元,較上年 度增列保全費等1,270千元。 3.國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設 計畫總經費4,282,077千元,分5年辦理, 107至108年度已編列204,789千元,本年 度續編第3年經費1,230,415千元,本科目 編列1,220,415千元,較上年度增列1,095 ,115千元。" 2020,5321731000,31942000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, 2020,5321739000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.5.3.1, 2020,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5321800100,129183000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費98,548千元,較上年度核實減 列人事費838千元。 2.基本行政工作維持費30,635千元,較上年 度減列水電費等743千元。" 2020,5321801000,35151000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數35,151千元,係圖書館業務經 費,較上年度減列辦理閱讀及數位資源推廣 等經費15千元。" 2020,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.3,仍照上年度預算數編列。 2020,5121870100,165093000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費132,603千元,較上年度核實 減列人事費396千元。 2.基本行政工作維持費22,147千元,較上年 度減列總臺附屬設施改善工程等經費5,42 1千元。 3.資訊作業維持費10,343千元,較上年度減 列建置節目製播系統等經費6,874千元。" 2020,5121870200,56195000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.節目製作經費15,824千元,較上年度增列 外語行動學習節目製播等經費3,000千元 。 2.機務維修管理經費11,552千元,較上年度 增列購置廣播機器設備等經費3,350千元 。 3.彰化分臺節目製作及機務管理經費7,497 千元,較上年度增列購置廣播機器設備等 經費1,290千元。 4.高雄分臺節目製作及機務管理經費7,923 千元,較上年度增列廣播機器設備保養及 維護等經費1,830千元。 5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費4,802 千元,較上年度增列分臺附屬設施改善工 程等經費750千元。 6.臺東分臺節目製作及機務管理經費5,899 千元,較上年度增列購置廣播機器設備等 經費1,650千元。 7.節目推廣調查研究經費2,698千元,較上 年度減列辦理廣告行銷等經費12千元。" 2020,5121879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,教育支出,11.7.3,仍照上年度預算數編列。 2020,5121900100,299319000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費184,319千元,較上年度核實 減列人事費3,863千元。 2.基本行政工作維持費92,125千元,較上年 度增列系統升級改版及汰換設備等經費2, 645千元。 3.資訊運用及管理經費22,875千元,較上年 度減列資訊系統安全性修補及汰換網路設 備等經費2,542千元。" 2020,5121900200,248325000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, 2020,5121909000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國家教育研究院,一般建築及設備,教育支出,11.8.3.1, 2020,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3423010100,655709000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費421,940千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費8,867千元。 2.基本行政工作維持費112,819千元,較上 年度增列司法新廈外牆整修工程等經費9, 697千元。 3.研討(考)暨進修業務經費6,860千元, 較上年度增列辦理新聞發布及多媒體簡介 業務等經費284千元。 4.各項法規問題研究經費3,653千元,較上 年度減列參加臺歐盟人權諮商會議等經費 10千元。 5.資訊管理業務經費110,437千元,較上年 度減列9,969千元,包括: (1)服務型智慧政府推動計畫-第五階段電 子化政府計畫之法務智慧網絡i-Justic e計畫總經費401,206千元,分4年辦理 ,106至108年度已編列305,246千元, 本年度續編最後1年經費95,960千元, 本科目編列16,450千元,較上年度減列 9,789千元。 (2)服務型智慧政府推動計畫-第五階段電 子化政府計畫之跨機關整合共用行政資 訊系統推動計畫總經費51,337千元,分 4年辦理,106至108年度已編列34,847 千元,本年度續編最後1年經費16,490 千元,本科目編列2,000千元,與上年 度同。 (3)個人電腦硬體設備維護等經費91,987 千元,較上年度減列180千元。" 2020,3423011400,771086000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法律事務業務經費12,179千元,較上 年度增列辦理法律條文研修及編印等經費 168千元。 2.辦理檢察行政業務經費75,187千元,較上 年度減列出席國際會議及辦理洗錢防制宣 導等經費2,207千元。 3.辦理司法保護業務經費206,274千元,較 上年度增列辦理反賄選宣導及捐助更生保 護團體等經費12,864千元。 4.辦理國際及兩岸法律事務經費6,191千元 ,較上年度減列辦理兩岸司法互助及國際 研討會等經費256千元。 5.補助毒品防制基金辦理施用者成癮治療等 業務經費471,255千元,較上年度增列110 ,154千元。" 2020,3423019000,2600000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, 2020,3423019800,9807000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,仍照上年度預算數編列。 2020,7623012000,123721000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.5,"本年度預算數123,721千元,係司法官退休 及退養給付經費,較上年度增列9,148千元 。" 2020,8923013000,36892000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.6,"本年度預算數36,892千元,係國家賠償金經 費,與上年度同。" 2020,3423100100,74385000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費52,133千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費3,590千元。 2.基本行政工作維持費22,252千元,較上年 度減列行政區屋頂防水工程等經費9,459 千元。" 2020,3423101000,173267000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.司法官訓練業務經費155,957千元,較上 年度減列司法官學員生活津貼等經費17,9 57千元。 2.司法工作人員訓練業務經費17,310千元, 較上年度減列第二辦公室整修工程及事務 設備購置等經費22,853千元。" 2020,3423109800,263000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3423150100,70103000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費57,210千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費7,708千元。 2.基本行政工作維持費12,893千元,較上年 度增列低薪配套方案等經費83千元。" 2020,3423151000,60209000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法醫訓練研究經費14,903千元,較上年度 增列購置毒品檢驗儀器設備等經費3,877 千元。 2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 24,119千元,較上年度減列解剖及死因鑑 定等經費7,096千元。 3.毒物化學鑑定經費16,172千元,較上年度 增列購置尿液檢驗標準品及耗材等經費6, 192千元。 4.血清證物鑑定經費4,711千元,較上年度 增列購置去氧核醣核酸及血清證物鑑定耗 材等經費1,165千元。 5.北區解剖室維持經費304千元,與上年度 同。" 2020,3423159000,0,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.3.3.1, 2020,3423159800,178000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5223151100,31000000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法醫病理鑑識研究計畫經費8,492千元, 較上年度減列購置鑑識儀器設備等經費1, 170千元。 2.毒物化學鑑識研究計畫經費10,754千元, 較上年度減列購置鑑識儀器設備等經費52 4千元。 3.血清證物鑑識研究計畫經費11,754千元, 較上年度增列購置實驗藥品及試劑等經費 2,171千元。" 2020,3423160100,381694000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費338,755千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費15,176千元。 2.基本行政工作維持費42,939千元,較上年 度減列購置文具紙張等經費366千元。" 2020,3423161000,53529000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理廉政政策規劃考核業務經費15,197千 元,較上年度增列與各國簽訂廉政合作協 定等經費658千元。 2.辦理貪瀆預防業務經費7,574千元,較上 年度減列製作廉政訓練教材等經費177千 元。 3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務 經費28,977千元,較上年度增列獎勵民眾 檢舉貪污瀆職案件獎勵金等5,347千元。 4.辦理政風機構督導審核業務經費1,781千 元,較上年度減列國內旅費等51千元。" 2020,3423169000,0,營建工程,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, 2020,3423169800,536000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5223161000,1717000,無細項,法務部主管,廉政署,司法科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數1,717千元,係辦理法務部測 謊偵查效能精進暨服務躍升計畫經費,較上 年度減列1,451千元。" 2020,3423170100,179398000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費154,986千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費6,309千元。 2.基本行政工作維持費24,412千元,較上年 度減列退休職人員三節慰問金等8千元。" 2020,3423174100,12749130000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費8,515,091千元,較上年度增 列員額19人之人事費及員工薪俸晉級差額 等經費105,033千元。 2.基本行政工作維持費603,956千元,較上 年度增列水電費等88,862千元。 3.辦理矯正行政業務經費348,343千元,較 上年度增列辦理矯正機關建築物耐震補強 工程等經費157,317千元。 4.辦理矯正訓練業務經費25,937千元,較上 年度減列受訓學員膳食材料及學員制服等 經費9,000千元。 5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費434,085 千元,較上年度增列委外心理、社會專業 處遇人力等經費83,371千元。 6.辦理收容人給養業務經費1,544,059千元 ,較上年度增列21,331千元。 7.補助收容人健保費1,263,439千元,較上 年度增列15,851千元。 8.新增「服務型智慧政府推動計畫-第五階 段電子化政府計畫」之矯正機關服務型監 獄建置計畫經費14,220千元。" 2020,3423178700,1962836000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.雲林第二監獄擴建工程計畫總經費1,277, 058千元,分年辦理,106至108年度已編 列441,601千元,本年度續編第4年經費78 5,457千元,較上年度增列425,065千元。 2.八德外役監獄新(擴)建工程計畫總經費2, 730,429千元,分6年辦理,106至108年度 已編列371,421千元,本年度續編第4年經 費1,066,340千元,較上年度增列721,369 千元。 3.彰化看守所遷建工程計畫總經費2,799,61 4千元,分6年辦理,108年度已編列11,03 9千元,本年度續編第2年經費111,039千 元,較上年度增列100,000千元。 4.上年度臺中看守所污水處理場增建工程計 畫預算業已編竣,所列39,185千元如數減 列。" 2020,3423179000,32790000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, 2020,3423179800,19920000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5223175000,55000000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增矯正機關智慧監獄建置計畫經費55,0 00千元。 2.上年度矯正機關智慧監控系統建置計畫預 算業已編竣,所列30,000千元如數減列。" 2020,3423180100,113729000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費102,388千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,180千元。 2.基本行政工作維持費11,341千元,較上年 度增列低薪配套方案等經費221千元。" 2020,3423181000,28856000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數28,856千元,係辦理及督導執 行業務經費,較上年度增列金融帳戶開戶查 詢系統增設批次查詢功能等經費7,193千元 。" 2020,3423184000,1323165000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費839,309千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費158,702千元,較上 年度增列低薪配套方案等經費1,067千元 。 3.辦理執行業務經費325,154千元,較上年 度增列執行業務委外人力等經費50,795千 元。" 2020,3423188500,0,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"上年度行政執行署高雄分署辦公廳舍新建大 樓室內裝修採購計畫預算業已編竣,所列48 ,334千元如數減列。" 2020,3423189000,5790000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, 2020,3423189800,6643000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,仍照上年度預算數編列。 2020,3423200100,145426000,無細項,法務部主管,最高檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,494千元,較上年度核實 減列人事費1,772千元。 2.基本行政工作維持費10,932千元,較上年 度增列環境清潔維護等經費713千元。" 2020,3423201000,22736000,無細項,法務部主管,最高檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費1,45 8千元,較上年度減列刑事案件書類印製 等經費113千元。 2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費5,136 千元,較上年度減列辦理重大刑案資料蒐 集等經費601千元。 3.辦理選舉查察業務經費16,142千元,較上 年度減列辦理查察賄選業務經費等11,000 千元。" 2020,3423209000,0,交通及運輸設備,法務部主管,最高檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.7.3.1, 2020,3423209800,160000,無細項,法務部主管,最高檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3423300100,773100000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費673,410千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費24,344千元。 2.基本行政工作維持費27,014千元,較上年 度增列水電費等5,696千元。 3.檢舉與查緝毒品獎金經費72,676千元,較 上年度增列獎勵民眾檢舉毒品犯罪案件獎 勵金等22,426千元。" 2020,3423301000,279625000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費264, 695千元,較上年度增列檢察機關非核心 法警勤務委外人力等經費39,074千元。 2.辦理重大刑事鑑定及涉外刑事案件等業務 經費14,852千元,較上年度減列辦理重大 刑案鑑定及執行等經費9,685千元。 3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 元,與上年度同。" 2020,3423308500,17246000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.8.3,"臺灣高等檢察署暨智慧財產檢察分署、臺灣 臺北地方檢察署博一大樓辦公廳舍及舊有辦 公室整修工程中程計畫總經費468,075千元 ,分年辦理,104至108年度已編列439,909 千元,本年度續編最後1年經費28,166千元 ,本科目編列17,246千元,較上年度減列13 2,480千元。" 2020,3423309800,4406000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3423310100,173164000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費167,503千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,105千元。 2.基本行政工作維持費5,661千元,較上年 度增列資通安全專責人力配置等經費547 千元。" 2020,3423311000,3648000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數3,648千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列辦理 犯罪被害人保護業務等經費36千元。" 2020,3423319000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, 2020,3423319800,172000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,第一預備金,司法支出,12.9.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3423320100,124634000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費119,414千元,較上年度核實 減列人事費2,752千元。 2.基本行政工作維持費5,220千元,較上年 度增列資通安全專責人力配置等經費606 千元。" 2020,3423321000,2892000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數2,892千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 辦公設備等經費12千元。" 2020,3423329000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.10.3.1, 2020,3423329800,109000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,第一預備金,司法支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3423330100,157687000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費150,628千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費523千元。 2.基本行政工作維持費7,059千元,較上年 度減列電梯控制系統養護費等1,260千元 。" 2020,3423331000,4954000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數4,954千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列購置 辦公設備等經費952千元。" 2020,3423339000,1400000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.11.3.1, 2020,3423339800,124000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,第一預備金,司法支出,12.11.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3423340100,52580000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費49,697千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,968千元。 2.基本行政工作維持費2,883千元,較上年 度增列資訊服務費等19千元。" 2020,3423341000,1919000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數1,919千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 辦公設備等經費6千元。" 2020,3423349000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.12.3.1, 2020,3423349800,46000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,第一預備金,司法支出,12.12.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3423350100,16965000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,524千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費99千元。 2.基本行政工作維持費1,441千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費等177千元 。" 2020,3423351000,901000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數901千元,係辦理刑事案件偵 查及執行等業務經費,較上年度增列購置辦 公用具等經費19千元。" 2020,3423359800,47000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3423410100,927361000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費871,065千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費20,238千元。 2.基本行政工作維持費56,296千元,較上年 度減列辦公廳室養護費等7,699千元。" 2020,3423411000,97992000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費91,5 77千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費3,788 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,41 5千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費525千元。" 2020,3423418500,10920000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.14.3,"臺灣高等檢察署暨智慧財產檢察分署、臺灣 臺北地方檢察署博一大樓辦公廳舍及舊有辦 公室整修工程中程計畫總經費468,075千元 ,分年辦理,104至108年度已編列439,909 千元,本年度續編最後1年經費28,166千元 ,本科目編列10,920千元,較上年度減列70 ,401千元。" 2020,3423419000,1300000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.4.1, 2020,3423419800,699000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.5,仍照上年度預算數編列。 2020,3423420100,420944000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費384,635千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,579千元。 2.基本行政工作維持費36,309千元,較上年 度增列設施及機械設備養護費等474千元 。" 2020,3423421000,50196000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費46,8 60千元,較上年度減列辦理辦公室耐震補 強工程等經費31,538千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,33 6千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費469千元。" 2020,3423428500,0,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.15.3,"上年度臺灣士林地方檢察署擴建辦公廳舍暨 第一、二辦公大樓整修、新辦公廳舍裝修、 購置設備及搬遷等預算業已編竣,所列33,9 60千元如數減列。" 2020,3423429000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.4.1, 2020,3423429800,292000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.5,仍照上年度預算數編列。 2020,3423430100,741191000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費695,173千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費27,027千元。 2.基本行政工作維持費46,018千元,較上年 度增列水電費等1,139千元。" 2020,3423431000,86990000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費82,9 94千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費7,486 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,99 6千元,較上年度增列辦理尿液採集事務 等經費738千元。" 2020,3423439000,4150000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.3.1, 2020,3423439800,498000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3423470100,601618000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費557,249千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費13,600千元。 2.基本行政工作維持費44,369千元,較上年 度增列通訊費等543千元。" 2020,3423471000,73006000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費66,9 38千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費5,459 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,06 8千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費405千元。" 2020,3423479000,4320000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.3.1, 2020,3423479800,789000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3423480100,286774000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費264,128千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費968千元。 2.基本行政工作維持費22,646千元,較上年 度增列資通安全專責人力配置等經費294 千元。" 2020,3423481000,40173000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費35,9 79千元,較上年度增列購置辦公設備等經 費1,427千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,19 4千元,較上年度增列辦理尿液採集事務 等經費810千元。" 2020,3423489800,202000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3423490100,186420000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費176,436千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,143千元。 2.基本行政工作維持費9,984千元,較上年 度增列各類書表印製等經費51千元。" 2020,3423491000,32543000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費30,1 42千元,較上年度增列購置毒品防制維安 設備等經費36千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,40 1千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費243千元。" 2020,3423499000,3500000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.19.3.1, 2020,3423499800,141000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3423500100,807663000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費779,515千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費18,155千元。 2.基本行政工作維持費28,148千元,較上年 度增列全國毒品半成品先驅原料儲存處所 整修等經費5,839千元。" 2020,3423501000,119968000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費114, 776千元,較上年度減列提撥緩起訴處分 金及認罪協商金補助公益團體等經費24,9 46千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,19 2千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費456千元。" 2020,3423509000,3060000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.3.1, 2020,3423509800,538000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3423510100,182794000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費173,428千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,105千元。 2.基本行政工作維持費9,366千元,較上年 度增列購置文具紙張等經費380千元。" 2020,3423511000,25938000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費24,0 34千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費1,874 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,90 4千元,較上年度增列辦理尿液採集事務 等經費180千元。" 2020,3423519000,1470000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, 2020,3423519800,138000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3423520100,341456000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費330,950千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費21,430千元。 2.基本行政工作維持費10,506千元,較上年 度增列資通安全專責人力配置等經費653 千元。" 2020,3423521000,44402000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費38,9 56千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費3,110 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,44 6千元,較上年度增列辦理尿液採集事務 等經費850千元。" 2020,3423528500,243801000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.22.3,"臺灣彰化地方檢察署暨法務部行政執行署彰 化分署聯合遷建辦公廳舍計畫總經費1,571, 923千元,分年辦理,105至108年度已編列4 7,846千元,本年度續編243,801千元,較上 年度增列211,453千元。" 2020,3423529000,3500000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.22.4.1, 2020,3423529800,246000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.5,仍照上年度預算數編列。 2020,3423530100,195657000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費188,553千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,363千元。 2.基本行政工作維持費7,104千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費等43千元。" 2020,3423531000,29825000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費26,6 58千元,較上年度減列辦理辦公室耐震補 強工程等經費12,749千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,16 7千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費387千元。" 2020,3423539000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.3.1, 2020,3423539800,150000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3423540100,276824000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費260,348千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費11,453千元。 2.基本行政工作維持費16,476千元,較上年 度增列設施及機械設備養護費等39千元。" 2020,3423541000,39261000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費36,7 35千元,較上年度減列辦公大樓外牆修補 工程等經費11,505千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,52 6千元,較上年度增列辦理尿液採集事務 等經費109千元。" 2020,3423549800,196000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3423560100,492750000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費468,739千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費18,792千元。 2.基本行政工作維持費24,011千元,較上年 度減列設施及機械設備養護費等243千元 。" 2020,3423561000,83147000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費76,5 79千元,較上年度減列汰換空調主機系統 等經費210千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費6,56 8千元,較上年度增列辦理尿液採集事務 等經費713千元。" 2020,3423569000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.3.1, 2020,3423569800,376000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3423570100,314420000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費274,660千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費11,899千元。 2.基本行政工作維持費39,760千元,較上年 度減列水電費等1,710千元。" 2020,3423571000,50976000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費47,7 65千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費2,454 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,21 1千元,較上年度增列購置尿液檢驗耗材 等經費972千元。" 2020,3423579800,193000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3423580100,652312000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費607,559千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費34,909千元。 2.基本行政工作維持費44,753千元,較上年 度增列資通安全專責人力配置等經費783 千元。" 2020,3423581000,91319000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費85,6 02千元,較上年度減列辦公室安全監控系 統汰換等經費4,890千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,71 7千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費351千元。" 2020,3423589000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, 2020,3423589800,449000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3423590100,273942000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費261,793千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費9,969千元。 2.基本行政工作維持費12,149千元,較上年 度增列資通安全專責人力配置等經費1,09 8千元。" 2020,3423591000,35896000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費32,6 98千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費2,362 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,19 8千元,較上年度增列辦理尿液採集事務 等經費351千元。" 2020,3423599800,185000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3423600100,125084000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費114,896千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,929千元。 2.基本行政工作維持費10,188千元,較上年 度減列水電費等756千元。" 2020,3423601000,16799000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費14,6 62千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費2,733 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,13 7千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費254千元。" 2020,3423609000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.29.3.1, 2020,3423609800,256000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3423610100,174854000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費159,682千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,614千元。 2.基本行政工作維持費15,172千元,較上年 度增列辦公廳舍整修等經費6,899千元。" 2020,3423611000,22436000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費19,8 76千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費1,769 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,56 0千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費59千元。" 2020,3423619000,1820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.30.3.1, 2020,3423619800,238000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3423620100,167032000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費158,287千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費7,054千元。 2.基本行政工作維持費8,745千元,較上年 度減列購置文具紙張等經費280千元。" 2020,3423621000,22336000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費19,8 34千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費264千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,50 2千元,較上年度增列辦理尿液採集事務 等經費577千元。" 2020,3423629800,292000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3423630100,188730000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費176,886千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,435千元。 2.基本行政工作維持費11,844千元,較上年 度減列油料費等33千元。" 2020,3423631000,21616000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費18,5 26千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費1,166 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,09 0千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經 費456千元。" 2020,3423639800,367000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3423640100,80506000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費70,373千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費2,808千元。 2.基本行政工作維持費10,133千元,較上年 度增列辦公大樓玻璃鋁門窗修繕等經費3, 900千元。" 2020,3423641000,7478000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,83 2千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費57千元 。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費646 千元,與上年度同。" 2020,3423649000,1400000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.33.3.1, 2020,3423649800,62000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3423900100,19380000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費17,825千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費641千元。 2.基本行政工作維持費1,555千元,較上年 度增列資訊服務費等30千元。" 2020,3423901000,6464000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數6,464千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列辦理 辦公室耐震補強工程等經費5,028千元。" 2020,3423909000,1590000,交通及運輸設備,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.34.3.1, 2020,3423909800,14000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,第一預備金,司法支出,12.34.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3423910100,48409000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費45,200千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,405千元。 2.基本行政工作維持費3,209千元,較上年 度增列資通安全專責人力配置等經費597 千元。" 2020,3423911000,5002000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費4,73 3千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費190千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費269 千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經費 23千元。" 2020,3423919800,68000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.3,仍照上年度預算數編列。 2020,3423920100,15213000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費13,747千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費438千元。 2.基本行政工作維持費1,466千元,與上年 度同。" 2020,3423921000,1686000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費1,58 6千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費261千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費100 千元,較上年度增列尿液檢驗鑑定等經費 5千元。" 2020,3423929000,635000,交通及運輸設備,法務部主管,福建連江地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.36.3.1, 2020,3423929800,58000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.36.4,仍照上年度預算數編列。 2020,3423950100,4976035000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,629,502千元,較上年度核 實減列人事費11,797千元。 2.基本行政工作維持費126,100千元,較上 年度減列車輛燃料費及保險費等531千元 。 3.一般行政業務經費84,986千元,較上年度 減列辦理建築物耐震補強工程等經費43,4 34千元。 4.資訊作業經費84,879千元,較上年度增列 辦理關鍵基礎設施安全防護資料庫系統建 置等經費349千元。 5.人員訓練經費47,200千元,較上年度增列 購置射擊訓練及執勤用子彈等經費11,500 千元。 6.出國參加會議及訓練經費3,368千元,較 上年度增列出席國際會議等經費362千元 。" 2020,3423951000,222000000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查資料蒐處與運用經費59,000千元,與 上年度同。 2.兩岸資料蒐集與研究經費3,585千元,較 上年度增列舉辦時事學術研討會等經費53 5千元。 3.國際事務資料蒐處與運用經費28,526千元 ,較上年度減列與國外執法機關業務聯繫 等經費3,434千元。 4.國家安全維護及保防工作經費30,000千元 ,與上年度同。 5.貪瀆犯罪防制經費32,500千元,較上年度 減列國道電子計程收費系統資料查詢等經 費4,580千元。 6.經濟犯罪防制經費23,125千元,較上年度 減列辦理案件履勘及證物扣押等經費248 千元。 7.毒品犯罪防制經費30,864千元,與上年度 同。 8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費14,400千元 ,較上年度減列10,600千元,包括: (1)行動調查暨智慧分析系統中程計畫總 經費159,218千元,分3年辦理,108年 度已編列20,000千元,本年度續編第2 年經費74,278千元,本科目編列3,480 千元,較上年度增列960千元。 (2)資訊機房效能維護費等10,920千元, 較上年度減列11,560千元。" 2020,3423952000,155000000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技鑑識工作經費33,710千元,較上年度 增列辦理新興毒品尿液取樣及鑑識分析業 務等經費9,210千元。 2.電訊工作經費6,202千元,較上年度增列 購置即時通訊加密軟體服務等經費2,552 千元。 3.通訊監察工作經費115,088千元,較上年 度增列通訊監察系統及機房養護費等1,23 8千元。" 2020,3423959000,15353000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.37.4.1, 2020,3423959800,3924000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.37.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5223953000,56084000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.37.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.鑑識科技進階計畫經費10,929千元,較上 年度減列購置鑑識儀器設備等經費3,215 千元。 2.法務資安整體防禦基礎建設計畫經費42,4 85千元,較上年度減列購置防制網路駭侵 及跨域鑑識平台相關設備等經費15,995千 元。 3.法務部測謊偵查效能精進暨服務躍升計畫 經費2,670千元,較上年度增列購置測謊 軟體等經費849千元。" 2020,5226011300,675054000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.物流國際化與科技化推動計畫經費94,245 千元,較上年度增列辦理改善升級物流業 物聯網資訊安全計畫等經費7,119千元。 2.電子商務發展與安全推動計畫經費93,661 千元,較上年度減列辦理跨境電商國際拓 展推動計畫等經費6,840千元。 3.提升服務業競爭力與高值化輔導經費26,2 21千元,較上年度減列辦理提升我國商業 服務業競爭力之策略計畫等經費2,716千 元。 4.臺灣餐飲國際化及科技化服務計畫經費46 ,845千元,較上年度增列辦理餐飲業國際 化推動計畫等經費2,026千元。 5.商工資訊創新服務與安全認證推動經費88 ,549千元,較上年度減列9,681千元,包 括: (1)商業行政資訊雲端應用擴充及效能提 升計畫經費18,973千元,較上年度減列 辦理網路資安服務更新等經費394千元 。 (2)服務型智慧政府推動計畫-第五階段電 子化政府計畫-商工行政資訊數位創新 計畫總經費130,665千元,分年辦理,1 06至108年度已編列105,891千元,本年 度續編20,339千元,較上年度減列14,1 09千元。 (3)服務型智慧政府推動計畫-第五階段電 子化政府計畫-經濟資料整合服務計畫 總經費260,585千元,分年辦理,106至 108年度已編列172,127千元,本年度續 編49,237千元,較上年度增列4,822千 元。 6.商業發展科技研究能量建置及輔導經費13 5,015千元,較上年度減列辦理服務業創 新研發計畫等經費13,085千元。 7.推動優質智慧商業計畫經費190,518千元 ,較上年度減列辦理亞洲矽谷智慧商業服 務應用推動計畫等經費11,012千元。" 2020,5226014000,14896624000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技行政管理經費85,481千元,較上年度 核實減列人事費215千元。 2.政策研究與推動計畫經費776,622千元, 較上年度減列推動產業技術發展等經費27 ,825千元。 3.工研院科技專案計畫經費7,594,936千元 ,較上年度增列辦理人工智慧晶片(AI o n Chip)終端智慧發展及新成份新藥開發 躍進計畫等經費208,800千元。 4.資策會科技專案計畫經費1,004,226千元 ,較上年度減列辦理服務系統體系驅動新 興事業研發計畫等經費84,907千元。 5.其他法人科技專案計畫經費2,581,843千 元,較上年度減列辦理發炎性腸道疾病植 物藥開發、難削材加工製程技術平台暨關 鍵模組開發計畫等經費171,728千元。 6.業學界科技專案計畫經費2,853,516千元 ,較上年度增列補助企業創新研發淬鍊及 無人載具科技實證運行推動計畫等經費17 6,404千元。" 2020,5226014200,25536000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業人才海外網絡鏈結暨延攬計畫經費9, 762千元,較上年度增列辦理攬才網站(Co ntactTaiwan)維運及國內外攬才活動等經 費543千元。 2.推動創新產業人才來臺計畫經費15,774千 元,較上年度減列辦理創新產業人才媒合 會等經費667千元。" 2020,5226014400,5265000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石科技發展,科學支出,13.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.服務型智慧政府推動計畫-第五階段電子 化政府計畫-建置土石資源及產銷鏈資料 庫計畫總經費29,000千元,分年辦理,10 6至108年度已編列17,780千元,本年度續 編5,265千元,較上年度減列325千元。 2.上年度礦產品應用開發預算業已編竣,所 列2,024千元如數減列。" 2020,5726012000,31732000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦業行政及輔導經費16,702千元,較上年 度減列委託研究我國礦產品價值鏈及穩定 供應與開發管理政策等經費1,264千元。 2.礦場保安管理與礦害預防經費5,726千元 ,較上年度減列電腦週邊耗材購置等經費 581千元。 3.土石管理與遏止盜採經費4,599千元,較 上年度減列勞務承攬人力等經費606千元 。 4.時空資訊雲落實智慧國土計畫-智慧國土 礦業資料建置計畫總經費26,300千元,分 年辦理,105至108年度已編列17,432千元 ,本年度續編4,705千元,較上年度減列5 5千元。 5.上年度公有建築物補強工程預算業已編竣 ,所列8,066千元如數減列。" 2020,5926010100,1710533000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,149,829千元,較上年度核 實減列人事費3,321千元。 2.基本行政工作維持費172,655千元,較上 年度增列汰換中央空調設備等經費8,764 千元。 3.資訊管理經費136,222千元,較上年度增 列14,972千元,包括: (1)辦理資訊系統維護建置等經費94,106 千元,較上年度增列端點偵測、回應軟 體及共用資訊系統之維護等經費992千 元。 (2)時空資訊雲建置計畫-智慧國土經濟與 能源資料建置計畫總經費300,000千元 ,分年辦理,105至108年度已編列171, 355千元,本年度續編42,116千元,較 上年度增列13,980千元。 4.經濟統計調查經費31,777千元,較上年度 增列勞務承攬人力等經費786千元。 5.研究發展規劃管理經費23,803千元,較上 年度減列委託辦理產業發展諮詢計畫等經 費421千元。 6.專業人員研究訓練經費32,842千元,較上 年度增列宿舍耐震補強及整修工程等經費 7,616千元。 7.經貿談判經費38,898千元,較上年度減列 強化雙邊經貿相關溝通及影響分析等經費 4,693千元。 8.中石化安順廠污染案居民照護計畫經費12 4,507千元,較上年度減列3,851千元。" 2020,5926011000,6262000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.事業發展企劃經費4,242千元,較上年度 增列辦理工安環保及災害防救等經費81千 元。 2.重機事業管理經費913千元,與上年度同 。 3.化工事業管理經費732千元,較上年度減 列計畫審查費等6千元。 4.公股管理經費375千元,較上年度增列公 股股權管理業務查訪等經費55千元。" 2020,5926011100,7823000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.投資案件之審核及管理經費2,942千元, 較上年度增列投資審議委員之兼職費及郵 資等158千元。 2.投資案件電腦處理作業經費4,881千元, 較上年度減列資訊軟硬體設備購置等經費 248千元。" 2020,5926011200,249783000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.廣告設計服務業加值計畫經費5,073千元 ,較上年度減列辦理廣告及設計同業交流 等經費98千元。 2.商業行政資訊維護計畫經費31,973千元, 較上年度減列辦理工商憑證管理中心維運 及資訊服務計畫等經費52千元。 3.健全營運主體維護商業秩序經費193,871 千元,較上年度減列委託直轄市辦理公司 登記等經費643千元。 4.新增連鎖加盟及餐飲鏈結發展計畫總經費 408,080千元,分4年辦理,本年度編列第 1年經費18,866千元。 5.上年度連鎖加盟業能量厚植暨發展計畫預 算業已編竣,所列17,465千元如數減列。" 2020,5926011500,27657000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.工商企業輔導與管理經費16,950千元,較 上年度減列辦理公司決算書表查核、公司 與有限合夥名稱及所營事業預查等經費96 千元。 2.市集品牌塑造暨競爭力提升計畫經費10,7 07千元,較上年度減列樂活市集輔導等經 費331千元。" 2020,5926011600,2720000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.進口救濟與不公平貿易調查經費2,466千 元,較上年度減列委託辦理進口量異常預 警監測機制計畫等經費1,268千元。 2.國際事務協調合作與行政救濟經費240千 元,較上年度減列大陸地區旅費等84千元 。 3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費14千元 ,較上年度增列出席費1千元。" 2020,5926012400,15801000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.12.1, 2020,5926018100,815591000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.13.1, 2020,5926019000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.14.1, 2020,5926019800,86129000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.15,本年度預算數較上年度增列如列數。 2020,6326016200,1725000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難照護金,福利服務支出,13.1.16,"本年度預算數1,725千元,係臺灣鋁業等裁 撤單位早期退休人員生活困難之年節照護金 ,較上年度減列348千元。" 2020,7626016000,4231000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.17,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.鹽務人員退休撫卹經費2,146千元,較上 年度減列793千元。 2.高雄硫酸錏公司退休人員月退休金、遺屬 年金經費2,085千元,較上年度減列275千 元。" 2020,5226102200,7972914000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發展新興與高科技產業經費3,672,093千 元,較上年度減列309,364千元,包括: (1)辦理新興與高科技等產業創新業務經 費3,646,315千元,較上年度減列辦理 智慧機械創新產業推動計畫及產業升級 轉型行動計畫等經費658,835千元,增 列辦理5G+產業生態鏈推動計畫及物聯 網應用場域資安強化推動計畫等經費35 4,930千元,計淨減303,905千元。 (2)亞洲.矽谷試驗場域計畫總經費254,0 00千元,分年辦理,106至108年度已編 列162,688千元,本年度續編25,778千 元,較上年度減列5,459千元。 2.策進傳統產業躍升與永續發展環境經費4, 300,821千元,較上年度減列辦理傳統產 業數位創新加值計畫及產業創新平台計畫 等經費515,129千元,增列辦理設計驅動 跨域整合創新計畫及國防產業之航太與船 艦產業推動計畫等經費917,567千元,計 淨增402,438千元。" 2020,5726100100,354975000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費282,317千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費714千元。 2.基本行政工作維持費36,141千元,較上年 度增列汰換大樓節能空調設備等經費9,65 4千元。 3.資訊管理經費36,517千元,較上年度增列 管理應用系統功能導入及介接等經費1,18 7千元。" 2020,5726102000,545581000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業政策企劃經費3,877千元,較上年度 減列大陸地區旅費等1,406千元。 2.產業行政與管理經費5,878千元,較上年 度減列辦理北中南老舊工業區更新與開發 計畫等經費7,861千元。 3.時空資訊雲落實智慧國土計畫-產業用地 開發整合服務計畫總經費112,080千元, 分年辦理,105至108年度已編列59,644千 元,本年度續編19,400千元,較上年度減 列600千元。 4.全國循環專區試點暨新材料循環產業園區 申請設置計畫經費39,077千元,較上年度 減列辦理遷村相關作業等經費77,303千元 。 5.智慧電動機車能源補充設施普及計畫總經 費2,000,000千元,分5年辦理,107至108 年度已編列709,600千元,本年度續編第3 年經費399,701千元,較上年度減列299千 元。 6.新增空總臺灣當代文化實驗場第二期整體 發展計畫經費77,648千元。" 2020,5726109000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,工業局,一般建築及設備,工業支出,13.2.4.1, 2020,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5926200100,516794000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費450,796千元,較上年度核實 減列人事費6,592千元。 2.基本行政工作維持費33,700千元,較上年 度增列辦公大樓外牆防水工程等經費737 千元。 3.國貿行政人員訓練經費253千元,較上年 度減列國內旅費等8千元。 4.資訊管理業務經費32,045千元,較上年度 減列外聘委員出席費等32千元。" 2020,5926201000,1214687000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貿易行政與管理經費28,731千元,較上年 度減列辦理會議之場地及設備租金等經費 895千元。 2.展館及國際會議中心營運管理經費422,02 3千元,較上年度增列地價稅、房屋稅、 委託辦理世貿中心展覽大樓及國際會議中 心營運招商計畫等經費20,923千元。 3.興建國家會展中心經費763,933千元,較 上年度增列763,933千元,包括: (1)興建大臺南會展中心計畫總經費2,002 ,460千元,分5年辦理,106至108年度 已編列989,927千元,本年度續編第4年 經費761,972千元,較上年度增列761,9 72千元。 (2)興建桃園會展中心計畫總經費4,114,1 10千元,分9年辦理,106至108年度已 編列5,294千元,本年度續編第4年經費 1,961千元,較上年度增列1,961千元。" 2020,5926209000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.3.3.1, 2020,5926209800,5200000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2020,5226310400,351838000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家度量衡標準實驗室整體運作及發展計 畫經費267,511千元,較上年度減列辦理 工業計量技術發展等經費24,086千元。 2.智慧機械產業計量標準建置加值計畫經費 84,327千元,較上年度減列購置音場麥克 風校正設備等經費19,739千元。" 2020,5226310500,347306000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.服務型智慧政府推動計畫-第五階段電子 化政府計畫-商品檢驗服務整合計畫總經 費157,563千元,分年辦理,106至108年 度已編列79,326千元,本年度續編20,594 千元,較上年度減列8,119千元。 2.身障與高齡者智慧輔具檢測驗證計畫經費 6,180千元,較上年度減列設施及機械設 備養護費等23千元。 3.再生能源憑證中心及檢測驗證發展計畫經 費79,105千元,較上年度減列建置太陽光 電試驗場等經費14,073千元。 4.產業標準活絡及國際標準參與計畫經費18 ,681千元,較上年度減列辦理智慧機械產 業相關國際標準調和與規劃等經費2,987 千元。 5.新世代能源科技標準計量檢測驗證計畫經 費209,160千元,較上年度增列建置儲能 系統暨檢測驗證能量等經費47,567千元。 6.新增5G產業標準制定與驗證計畫經費13,5 86千元。" 2020,5926310100,1254510000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,120,588千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費1,080千元。 2.基本行政工作維持費81,231千元,較上年 度減列汰換LED燈具等經費1,161千元。 3.資訊作業環境之設置與維護經費52,691千 元,較上年度增列資訊系統維護等經費88 1千元。" 2020,5926310200,486726000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.標準制定及正字標記管理經費23,708千元 ,較上年度減列辦理新興科技標準制定及 傳統產業標準精進計畫等經費1,064千元 。 2.標準資料建立與服務經費5,014千元,較 上年度減列辦公用品等經費30千元。 3.強化商品檢驗及驗證效能經費75,872千元 ,較上年度增列辦理橡膠輪胎及玩具檢驗 等經費3,663千元。 4.企劃檢驗驗證及國際事務經費15,666千元 ,較上年度增列按日按件計資酬金等經費 87千元。 5.發展檢試驗暨技術服務經費99,451千元, 較上年度減列購置商品檢試驗用設備等經 費1,140千元。 6.度量衡管理及檢定經費235,991千元,較 上年度增列辦理電度表檢定等經費13,114 千元。 7.度量衡器檢定檢查事務經費31,024千元, 較上年度增列購置活動地秤檢定系統設備 等經費2,066千元。" 2020,5926319000,18367000,營建工程,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.5.1, 2020,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.6,仍照上年度預算數編列。 2020,5226413000,225867000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全專利檢索運用環境經費151,934千元 ,較上年度減列辦理健全專利檢索發展計 畫等經費3,836千元。 2.強化產業智財創新能量經費73,933千元, 較上年度減列27,372千元,包括: (1)專利大數據知識領航計畫經費25,663 千元,較上年度減列提供產業專利知識 服務等經費11,432千元。 (2)服務型智慧政府推動計畫-第五階段電 子化政府計畫-創新保護資訊鍊結計畫 總經費140,000千元,分年辦理,108年 度已編列64,210千元,本年度續編48,2 70千元,較上年度減列15,940千元。" 2020,5926410100,1001094000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費883,588千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,867千元。 2.基本行政工作維持費68,751千元,較上年 度減列汰換LED燈具等經費4,843千元。 3.資訊管理經費10,147千元,較上年度減列 租用臺美優先權文件電子交換用網路等經 費1,611千元。 4.文書及檔案管理經費38,608千元,較上年 度減列辦理草屯檔案室耐震補強及防滲漏 水工程等經費9,225千元。" 2020,5926411000,248859000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃訓練宣導及國際合作經費35,035千元 ,較上年度增列獎勵優良專利發明者獎勵 金等經費9,238千元。 2.專利行政及審查經費54,354千元,較上年 度減列委託辦理早期公開前審查暨分類工 作等經費1,314千元。 3.商標行政及審查經費3,815千元,較上年 度減列辦理商品案件管理資料鍵入、註冊 證貼圖及圖形分類等經費569千元。 4.著作權及營業秘密之管理經費5,738千元 ,較上年度減列辦理著作權法令教育推展 活動等經費403千元。 5.智慧財產權資料建立與服務經費54,524千 元,較上年度減列辦理智慧財產權資料編 譯與出版等經費2,056千元。 6.查禁仿冒經費760千元,較上年度減列資 訊周邊耗材等經費29千元。 7.業務電子化推動經費94,633千元,較上年 度增列電腦機房資訊基礎環境相關設備購 置及更新等經費867千元。" 2020,5926419000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,智慧財產局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.5.4.1, 2020,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5226551100,148086000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水資源科技發展經費148,086千元,較上 年度減列辦理環境友善型水處理科技發展 計畫等經費47,142千元。 2.上年度服務型智慧政府推動計畫-第五階 段電子化政府計畫-環境資源資料庫整合 計畫預算業已編竣,所列9,338千元如數 減列。" 2020,5626550100,2160543000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,945,491千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費800千元。 2.基本行政工作維持費215,052千元,較上 年度增列辦公廳舍修繕等經費94,756千元 。" 2020,5626551200,691940000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, 2020,5626559000,8000000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, 2020,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5226752000,1999931000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.運用科技創新轉型升級經費1,023,233千 元,較上年度減列74,866千元,包括: (1)辦理推動中小企業創新升級轉型計畫 等經費1,023,233千元,較上年度減列 辦理先進產業策略性落實計畫等經費16 0,171千元,增列辦理深化中小企業數 位參與計畫及推動5G定向育成加速器計 畫等經費160,324千元,計淨增153千元 。 (2)上年度提升偏鄉企業數位行銷應用能 力計畫預算業已編竣,所列75,019千元 如數減列。 2.促進小型企業創新研發經費615,331千元 ,較上年度減列補助小型企業辦理創新研 發等經費10,126千元。 3.亞洲.矽谷試驗場域計畫總經費3,440,00 0千元,分年辦理,107至108年度已編列6 14,040千元,本年度續編361,367千元, 較上年度增列87,084千元。" 2020,5926750100,144162000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費126,114千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費138千元。 2.基本行政工作維持費14,508千元,較上年 度減列汰換LED燈具等經費388千元。 3.電腦機組及相關配備維護經費3,540千元 ,較上年度減列資訊軟硬體設備維護經費 1千元。" 2020,5926751000,2562019000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.營造企業優質發展環境經費10,100千元, 較上年度增列辦理中小企業白皮書編撰計 畫等經費572千元。 2.創新輔導活絡產業經濟經費21,844千元, 較上年度減列辦理中小企業商機媒合推動 計畫等經費4,093千元。 3.強化資金規劃運用能力經費2,499,878千 元,較上年度增列辦理加強投資中小企業 服務計畫等經費2,041千元。 4.新增空總臺灣當代文化實驗場第二期整體 發展計畫經費30,197千元。" 2020,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5226800400,63327000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,園區產業升級,科學支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業園區創新生態跨域推動計畫經費41,5 65千元,較上年度減列辦理園區學研創新 鏈結體系推動計畫等經費6,507千元。 2.高雄軟體園區數位科技創新應用計畫經費 14,097千元,較上年度減列辦理推動創新 實證示範應用計畫等經費2,403千元。 3.創新娛樂產業在地化人才計畫經費7,665 千元,較上年度減列辦理創新娛樂產業高 創價人才計畫經費3,241千元。" 2020,5726800100,347959000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費329,553千元,較上年度核實 減列人事費945千元。 2.基本行政工作維持費15,179千元,較上年 度減列汰換LED燈具等經費1,091千元。 3.資訊管理經費3,227千元,較上年度減列 辦公用品1千元。" 2020,5726801000,103812000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.3.1, 2020,5726809000,1015000,交通及運輸設備,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.8.4.1, 2020,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5226904000,227565000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地下水水文地質調查經費41,687千元,較 上年度減列水文地質鑽探等經費4,161千 元。 2.服務型智慧政府推動計畫-第五階段電子 化政府計畫-地質雲網擴建及應用計畫總 經費210,000千元,分年辦理,106至108 年度已編列44,906千元,本年度續編29,9 41千元,較上年度增列13,441千元。 3.斷層活動性觀測研究第四階段經費38,190 千元,較上年度減列辦理活動斷層潛勢評 估等經費3,826千元。 4.結合大規模崩塌地質防災資訊服務計畫總 經費250,000千元,分5年辦理,106至108 年度已編列89,495千元,本年度續編第4 年經費26,939千元,較上年度減列2,495 千元。 5.山崩活動性評估與防災應用經費17,043千 元,較上年度減列環境地質災害調查等經 費1,710千元。 6.新增辦理臺灣東北部礦產地質調查經費22 ,622千元。 7.新增辦理火山災害潛勢評估及觀測技術強 化經費27,457千元。 8.新增辦理地熱地質探查技術與資訊整合經 費23,686千元。 9.上年度北部火山活動觀測研究精進計畫預 算業已編竣,所列17,517千元如數減列。 10.上年度臺灣東北海域礦產資源潛能調查 計畫預算業已編竣,所列42,714千元如數 減列。" 2020,5726900100,117009000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費102,611千元,較上年度核實 減列人事費1,771千元。 2.基本行政工作維持費14,198千元,較上年 度增列汰換地質岩心館電梯及LED燈具等 經費5,554千元。 3.新增辦理智慧政府維運及資訊安全強化經 費200千元。" 2020,5726901000,80494000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本地質調查經費19,995千元,較上年度 增列區域地質調查等經費1,043千元。 2.地質敏感區劃定審議及查核經費14,582千 元,較上年度增列汰換機房空調設備等經 費165千元。 3.時空資訊雲落實智慧國土計畫-地質圖資 擴建及應用計畫總經費219,000千元,分 年辦理,105至108年度已編列120,218千 元,本年度續編20,587千元,較上年度增 列1,446千元。 4.土壤液化潛勢調查與公開經費25,330千元 ,與上年度同。" 2020,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5226963000,222752000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.再生能源環境建構經費213,471千元,較 上年度減列辦理先進綠能製程之量產技術 設計與驗證等經費21,468千元。 2.能源資訊系統環境建構經費9,281千元, 較上年度減列辦理強化民營能源關鍵資訊 基礎設施資安防護計畫等經費4,459千元 。" 2020,5726960100,217048000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費179,572千元,較上年度增列 聘用人員25人之人事費等18,530千元。 2.基本行政工作維持費20,421千元,較上年 度增列辦公房舍租金及一般事務費等2,52 4千元。 3.資訊管理經費17,055千元,較上年度減列 電腦及週邊設備系統維護等經費167千元 。" 2020,5726960200,50612000,無細項,經濟部主管,能源局,能源規劃與國際交流,工業支出,13.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.能源規劃經費24,988千元,較上年度減列 精進我國能源統計與強化決策支援功能等 經費11,901千元。 2.國際交流經費25,624千元,較上年度增列 辦理雙邊與多邊能源國際合作之研析及推 動計畫等經費3,776千元。" 2020,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5229011800,32063000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.交通科技管理與技術發展計畫總經費23,8 90千元,分4年辦理,107至108年度已編 列10,850千元,本年度續編第3年經費5,0 00千元,較上年度減列425千元。 2.數位創新經濟基礎網路環境建構支援平台 計畫總經費34,960千元,分3年辦理,107 至108年度已編列26,460千元,本年度續 編最後1年經費8,500千元,較上年度減列 4,730千元。 3.關鍵基礎設施資安資訊分享與分析中心建 置計畫總經費82,063千元,分3年辦理,1 07至108年度已編列63,500千元,本年度 續編最後1年經費18,563千元,較上年度 減列7,237千元。" 2020,5829010100,779115000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費548,620千元,較上年度核實 減列人事費1,299千元。 2.基本行政工作維持費108,871千元,較上 年度增列公有建築物耐震補強作業及房屋 稅等經費16,919千元。 3.交通統計經費8,365千元,較上年度減列 通訊費、一般事務費及國內旅費等20千元 。 4.資訊管理經費84,259千元,較上年度減列 國外旅費208千元,增列資訊硬體設備購 置及系統維護等經費8,289千元,計淨增8 ,081千元。 5.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費153, 000千元,分年辦理,105至108年度已編 列119,000千元,本年度續編29,000千元 ,較上年度減列5,000千元。" 2020,5829011000,429829000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航政及港務管理經費96,503千元,較上年 度增列委託辦理國際航線船舶之檢驗及發 證業務等經費3,871千元。 2.離島及偏遠地區航運之營運與發展經費33 3,326千元,較上年度減列交通船碼頭岸 接設施補助等經費18,716千元,增列離島 綜合建設實施方案基本航次補貼及船舶維 修補助等經費82,689千元,計淨增63,973 千元。" 2020,5829011100,9190000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數9,190千元,較上年度減列一 般事務費等100千元。" 2020,5829011200,663205000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.5.1, 2020,5829014800,276790000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.道路交通安全工作督導與查核經費2,279 千元,較上年度增列汰換辦公設備等經費 85千元。 2.加強道路交通秩序整頓及行車安全經費16 8,726千元,較上年度增列道路交通安全 資料整合與分析平台維護及辦理交通安全 設施改善等經費1,692千元。 3.強化全民路權與用路安全觀念經費105,78 5千元,較上年度減列補助地方政府辦理 交通安全教育宣導等經費4,532千元。" 2020,5829017700,1068834000,無細項,交通部主管,交通部,航政港政業務管理及執行,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費820,897千元,較上年度核實 減列人事費28,939千元。 2.基本行政工作維持費247,937千元,較上 年度減列我國海事中心規劃、屋頂防漏修 繕工程及船員大數據智慧服務平臺建置等 經費39,577千元,增列船員專業訓練證書 核補(換)發及海事教育向下札紮根推廣 活動等經費8,347千元,計淨減31,230千 元。" 2020,5829018000,12554447000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.8.1, 2020,5829018600,2447000000,都市大眾捷運系統建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.9.1, 2020,5829018700,1146972000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國內商港未來發展及建設計畫-金門港埠 建設計畫總經費4,694,161千元,中央公 務預算負擔3,856,783千元,分5年辦理, 106至108年度已編列940,000千元,本年 度續編第4年經費462,336千元,較上年度 增列162,336千元。 2.國內商港未來發展及建設計畫-馬祖港埠 建設計畫總經費2,247,225千元,中央公 務預算負擔2,189,015千元,分5年辦理, 106至108年度已編列1,088,902千元,本 年度續編第4年經費425,000千元,較上年 度增列275,000千元。 3.新增購建新臺馬輪計畫總經費1,140,000 千元,中央公務預算負擔917,757千元, 分3年辦理,本年度編列第1年經費200,00 0千元。 4.新增澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計 畫總經費154,000千元,中央公務預算負 擔124,227千元,分2年辦理,本年度編列 第1年經費50,000千元。 5.新增99總噸東琉線客船新建工程計畫經費 9,636千元。" 2020,5829019000,8055000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.11.1, 2020,5829019800,11149000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.12,仍照上年度預算數編列。 2020,5829110100,332056000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費330,078千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費1,978千元,較上年 度減列保險費等13千元。" 2020,5829110200,246000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運管理業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數246千元,係出席航空保安與 危險物品外站督導會議及航空保安年會等經 費,與上年度同。" 2020,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 2020,5229212000,188952000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, 2020,5929210100,557845000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費538,058千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費19,787千元,較上年 度增列水電費等1,400千元。" 2020,5929211000,178257000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.氣象觀測經費67,117千元,較上年度增列 苗栗頭屋氣象站觀測設備購置等經費5,91 8千元。 2.天氣預報及颱風測報經費12,507千元,較 上年度減列資訊設備維護等經費2,542千 元。 3.氣象通信及雷達測報經費19,086千元,較 上年度減列東沙島剖風儀營運期間環境監 測等經費3,879千元。 4.新發射氣象衛星資料之接收及其產品應用 計畫總經費129,600千元,分6年辦理,10 5至108年度已編列69,979千元,本年度續 編第5年經費18,345千元,較上年度增列5 95千元。 5.衛星資料接收及處理經費6,349千元,較 上年度減列投落送觀測飛機租金等經費11 2千元。 6.氣象儀器檢校經費16,466千元,較上年度 減列自動雨量及氣象遙測系統維護等經費 1,666千元。 7.海象測報經費32,952千元,較上年度增列 6,120千元,包括: (1)維護現有海象觀測網及改進海象預報 技術等經費16,014千元,較上年度增列 採購近岸資料浮標系統及潮位觀測備品 等經費6,120千元。 (2)新增馬祖與外洋海象浮標布建與維運 計畫總經費267,000千元,分6年辦理, 本年度編列第1年經費16,938千元。 (3)上年度佈建海象監測網及精進海象預 報計畫預算業已編竣,所列16,938千元 如數減列。 8.氣象服務業務開發與推展經費5,435千元 ,較上年度減列一般事務費等1,207千元 。" 2020,5929219000,52371000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, 2020,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5929310100,879018000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費818,796千元,較上年度核實 減列人事費4,410千元。 2.基本行政工作維持費32,248千元,較上年 度減列物品及一般事務費等3,119千元。 3.資訊管理經費27,974千元,較上年度增列 購置資訊軟硬體設備等經費7,042千元。" 2020,5929311000,94363000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.觀光國際事務經費63,341千元,較上年度 增列駐外辦事處雇員薪俸及辦公費等404 千元。 2.觀光業務調查與規劃經費8,440千元,較 上年度減列委託辦理國人旅遊狀況調查等 經費3,325千元。 3.觀光資源保育與開發經費3,117千元,較 上年度減列辦理風景特定區評鑑作業等經 費594千元。 4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練經費 3,176千元,較上年度減列檢舉獎金等經 費460千元。 5.國民旅遊事業管理與推廣經費7,918千元 ,較上年度減列辦理督導查核旅遊服務中 心相關說明會等經費412千元。 6.旅館及民宿之管理與輔導經費4,093千元 ,較上年度減列一般事務費及國內旅費等 273千元。 7.旅遊服務中心經費4,278千元,較上年度 減列一般事務費等169千元。" 2020,5929311100,2340067000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 經費166,704千元,較上年度增列33,974 千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,704千元,較上 年度減列一般事務費等426千元。 (2)新增東北角暨宜蘭海岸國家風景區建 設計畫(109-112年)總經費920,000千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年經費16 3,000千元。 (3)上年度東北角暨宜蘭海岸國家風景區 建設計畫(105-108年)預算業已編竣, 所列128,600千元如數減列。 2.東部海岸國家風景區開發與管理經費165, 272千元,較上年度增列54,518千元,包 括: (1)基本行政工作維持費3,872千元,較上 年度減列通訊費及保險費等182千元。 (2)新增東部海岸國家風景區建設計畫(10 9-112年)總經費920,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費161,400千元 。 (3)上年度東部海岸國家風景區建設計畫( 105-108年)預算業已編竣,所列106,70 0千元如數減列。 3.花東縱谷國家風景區開發與管理經費178, 852千元,較上年度增列7,100千元,包括 : (1)基本行政工作維持費2,052千元,較上 年度減列替代役宿舍租金等經費100千 元。 (2)新增花東縱谷國家風景區建設計畫(10 9-112年)總經費1,000,000千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費176,800千 元。 (3)上年度花東縱谷國家風景區建設計畫( 105-108年)預算業已編竣,所列169,60 0千元如數減列。 4.澎湖國家風景區開發與管理經費186,819 千元,較上年度增列105,547千元,包括 : (1)基本行政工作維持費2,919千元,較上 年度減列水電費及一般事務費等153千 元。 (2)新增澎湖國家風景區建設計畫(109-11 2年)總經費920,000千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費183,900千元。 (3)上年度澎湖國家風景區建設計畫(105- 108年)預算業已編竣,所列78,200千元 如數減列。 5.馬祖國家風景區開發與管理經費142,456 千元,較上年度增列83,229千元,包括: (1)基本行政工作維持費2,456千元,較上 年度減列水電費及房屋建築養護費等17 1千元。 (2)新增馬祖國家風景區建設計畫(109-11 2年)總經費708,000千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費140,000千元。 (3)上年度馬祖國家風景區建設計畫(105- 108年)預算業已編竣,所列56,600千元 如數減列。 6.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理經 費175,948千元,較上年度減列46,376千 元,包括: (1)基本行政工作維持費2,648千元,較上 年度減列通訊費及一般事務費等366千 元。 (2)新增北海岸及觀音山國家風景區建設 計畫(109-112年)總經費1,082,000千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年經費17 3,300千元。 (3)上年度北海岸及觀音山國家風景區建 設計畫(105-108年)預算業已編竣,所 列219,310千元如數減列。 7.參山國家風景區開發與管理經費202,575 千元,較上年度增列119,571千元,包括 : (1)基本行政工作維持費4,575千元,較上 年度增列一般事務費等71千元。 (2)新增參山國家風景區建設計畫(109-11 2年)總經費1,120,000千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費198,000千元。 (3)上年度參山國家風景區建設計畫(105- 108年)預算業已編竣,所列78,500千元 如數減列。 8.日月潭國家風景區開發與管理經費249,48 0千元,較上年度增列82,466千元,包括 : (1)基本行政工作維持費3,980千元,較上 年度增列通訊費等66千元。 (2)新增日月潭國家風景區建設計畫(109- 112年)總經費1,578,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費245,500千元 。 (3)上年度日月潭國家風景區建設計畫(10 5-108年)預算業已編竣,所列163,100 千元如數減列。 9.阿里山國家風景區開發與管理經費257,92 4千元,較上年度增列66,974千元,包括 : (1)基本行政工作維持費3,324千元,較上 年度減列物品及一般事務費等126千元 。 (2)新增阿里山國家風景區建設計畫(109- 112年)總經費1,440,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費254,600千元 。 (3)上年度阿里山國家風景區建設計畫(10 5-108年)預算業已編竣,所列187,500 千元如數減列。 10.雲嘉南國家風景區開發與管理經費179,0 48千元,較上年度增列4,224千元,包括 : (1)基本行政工作維持費2,248千元,較上 年度增列一般事務費等24千元。 (2)新增雲嘉南國家風景區建設計畫(109- 112年)總經費1,000,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費176,800千元 。 (3)上年度雲嘉南國家風景區建設計畫(10 5-108年)預算業已編竣,所列172,600 千元如數減列。 11.西拉雅國家風景區開發與管理經費110,5 78千元,較上年度增列26,750千元,包括 : (1)基本行政工作維持費3,578千元,較上 年度減列一般事務費及運費等250千元 。 (2)新增西拉雅國家風景區建設計畫(109- 112年)總經費600,000千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費107,000千元。 (3)上年度西拉雅國家風景區建設計畫(10 5-108年)預算業已編竣,所列80,000千 元如數減列。 12.茂林國家風景區開發與管理經費145,435 千元,較上年度增列22,747千元,包括: (1)基本行政工作維持費2,635千元,較上 年度增列國內旅費等47千元。 (2)新增茂林國家風景區建設計畫(109-11 2年)總經費741,000千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費142,800千元。 (3)上年度茂林國家風景區建設計畫(105- 108年)預算業已編竣,所列120,100千 元如數減列。 13.大鵬灣國家風景區開發與管理經費178,9 76千元,較上年度減列12,640千元,包括 : (1)基本行政工作維持費2,076千元,較上 年度減列一般事務費等40千元。 (2)新增大鵬灣國家風景區建設計畫(109- 112年)總經費1,000,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費176,900千元 。 (3)上年度大鵬灣國家風景區建設計畫(10 5-108年)預算業已編竣,所列189,500 千元如數減列。" 2020,5929319000,120000,交通及運輸設備,交通部主管,觀光局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.4.4.1, 2020,5929319800,5100000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5229512000,95641000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綠色運輸系統策略研究計畫總經費116,46 0千元,分4年辦理,108年度已編列26,06 0千元,本年度續編第2年經費22,000千元 ,較上年度減列4,060千元。 2.離岸風電海下工程技術研發計畫總經費17 0,000千元,分年辦理,106至108年度已 編列104,494千元,本年度續編14,257千 元,較上年度減列10,643千元。 3.海洋及交通運輸防災技術研究計畫總經費 216,881千元,分4年辦理,107至108年度 已編列107,708千元,本年度續編第3年經 費52,384千元,較上年度增列27千元。 4.海空運輸系統營運效能與技術提升科技研 發計畫總經費30,022千元,分4年辦理,1 08年度已編列4,352千元,本年度續編第2 年經費7,000千元,較上年度增列2,648千 元。" 2020,5829510100,237039000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費201,025千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費29,964千元,較上年 度減列運輸研究大樓外牆及屋頂防水材質 老化漏水維修等經費20,000千元,增列電 力、電話線路通信品質穩定及插座迴路安 全改善更新作業等經費4,413千元,計淨 減15,587千元。 3.資訊管理經費6,050千元,較上年度增列 公文檔案管理線上簽核系統更新建置等經 費2,853千元。" 2020,5829511000,63905000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基礎運輸研究業務經費26,205千元,較上 年度增列事故型態導向之路口交通工程設 計範例及路口俯視攝影技術於交通衝突案 例研究等經費5,504千元。 2.交通運輸系統規劃與營運永續發展機制與 策略計畫總經費210,350千元,分8年辦理 ,103至108年度已編列140,350千元,本 年度續編第7年經費30,500千元,較上年 度增列5,500千元。 3.交通旅運資訊多元整合服務計畫總經費50 ,000千元,分年辦理,105至108年度已編 列39,000千元,本年度續編7,200千元, 較上年度減列3,800千元。" 2020,5829519800,200000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5829710100,4748559000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,690,726千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費10,000千元。 2.基本行政工作維持費57,833千元,較上年 度增列一般事務費等227千元。" 2020,5829711000,6826028000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.監理業務經費1,741,835千元,較上年度 增列328,013千元,包括: (1)推動公路監理行政經費1,431,835千元 ,較上年度減列南投監理站相關考驗設 施30,281千元,增列各項考檢及道安講 習設備養護等經費48,294千元,計淨增 18,013千元。 (2)新增125CC以下配備防鎖死煞車系統( ABS)、連動式煞車系統(CBS)新機車 補助宣導計畫總經費720,000千元,分 年辦理,本年度編列310,000千元。 2.汽車技術訓練經費67,616千元,較上年度 減列營業大客車駕駛人專業訓練考驗場地 設施改建等經費27,170千元。 3.資訊管理經費391,211千元,較上年度減 列第3代公路監理資訊系統服務量能提升 計畫等經費20,399千元。 4.公路車輛機械管理經費159,227千元,較 上年度減列大型柴油車加裝濾煙器等經費 3,454千元。 5.公路養護行政經費187,272千元,較上年 度減列教育訓練費及西部濱海公路北區臨 時工程處辦公室租金等經費1,346千元。 6.公路公共運輸多元推升計畫總經費15,000 ,000千元,分年辦理,106至108年度已編 列9,526,211千元,本年度續編4,278,867 千元,較上年度增列689,352千元。" 2020,5829712000,29855175000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, 2020,5829719000,44863000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, 2020,5829719800,1821000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5829810100,1293756000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,一般行政,交通支出,14.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,170,802千元,較上年度核 實減列人事費49,668千元。 2.基本行政工作維持費96,061千元,較上年 度減列其他業務租金、一般事務費、聘用 臨時人力及勞務承攬人力經費等38,663千 元。 3.資訊管理經費26,893千元,較上年度減列 購置資訊軟硬體設備及系統維護等經費3, 225千元。" 2020,5829811000,22406000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵道業務,交通支出,14.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃業務經費801千元,較上年度減列一 般事務費等330千元,增列參加國內學(協 )會等經費170千元,計淨減160千元。 2.土木建築業務經費86千元,較上年度減列 專家學者出席及審查費等72千元。 3.機電技術業務經費12,974千元,較上年度 減列參加國內學(協)會等經費55千元,增 列維護共同管道等經費10,804千元,計淨 增10,749千元。 4.工程管理業務經費267千元,較上年度減 列一般事務費等592千元。 5.營運監理業務經費6,721千元,較上年度 減列專家學者出席及審查費等139千元, 增列鐵道監理業務顧問費及委託辦理鐵道 安全監理制度精進作為之規劃等經費4,45 0千元,計淨增4,311千元。 6.產管開發業務經費1,557千元,較上年度 增列用地管理等經費359千元。" 2020,5829811100,286000000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,國家鐵道建設與管理,交通支出,14.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.北部鐵道工程建設與管理經費39,681千元 ,較上年度減列無障礙設施電梯建置及資 訊軟硬體設備費等7,431千元。 2.東部鐵道工程建設與管理經費88,931千元 ,較上年度減列資訊服務費及辦理花東線 鐵路整體服務效能提昇計畫臨時人員酬金 等5,777千元。 3.南部鐵道工程建設與管理經費70,344千元 ,較上年度減列租賃公務車及辦理高雄市 區鐵路地下化計畫臨時人員酬金等7,344 千元。 4.中部鐵道工程建設與管理經費87,044千元 ,較上年度減列臺中都會區鐵路高架捷運 化計畫勞動派遣人力等經費8,160千元。" 2020,5829818600,3131591000,鐵路建設計畫,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.7.4.1, 2020,5829819800,4151000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,第一預備金,交通支出,14.7.5,仍照上年度預算數編列。 2020,6130011300,144906412000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動保險業務,社會保險支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研議勞工保險財務及就業保險業務經費20 ,002,682千元,較上年度增列撥補勞工保 險基金等經費20,001,519千元。 2.研議承保及現金給付業務經費2,797千元 ,較上年度增列辦理研議改進承保、現金 給付業務及完備勞工保險年金制度等經費 436千元。 3.研議職業災害保險業務經費1,970千元, 較上年度增列辦理職業災害勞工保險權益 相關宣導等經費500千元。 4.辦理勞工保險及就業保險監理業務經費1, 500千元,較上年度增列辦理勞工保險及 就業保險業務、財務帳務檢查及外部訪查 等經費100千元。 5.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 保經費29,928,543千元,較上年度增列35 8,036千元。 6.補助職業勞工等及其眷屬參加全民健保經 費22,221,059千元,較上年度減列344,71 9千元。 7.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 保險經費36,058,220千元,較上年度增列 1,618,166千元。 8.補助職業勞工等參加勞工保險經費35,698 ,273千元,較上年度減列855,981千元。 9.直轄市勞保欠費繳款專案補助經費991,36 8千元,較上年度增列38,821千元。" 2020,6330010100,502840000,無細項,勞動部主管,勞動部,一般行政,福利服務支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費386,373千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費92,599千元,較上年 度增列辦理電子公文線上簽核管理系統重 新建置等經費6,702千元。 3.統計業務管理經費8,821千元,較上年度 減列辦理統計調查等經費633千元。 4.勞動資訊業務經費15,047千元,較上年度 減列辦理全球資訊網功能擴充等經費898 千元。" 2020,6330011100,13551000,無細項,勞動部主管,勞動部,綜合規劃業務,福利服務支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.策劃政策推展經費2,067千元,較上年度 減列辦理勞動政策宣導等經費412千元。 2.強化計畫管考經費1,761千元,較上年度 增列辦理服務績優評鑑與獎勵及輔導制度 經費146千元。 3.強化人力資源規劃經費3,001千元,較上 年度減列辦理人力資源議題諮詢會議經費 199千元。 4.強化國際事務經費4,222千元,較上年度 減列辦理專題座談或研討會等經費1,246 千元。 5.因應貿易自由化之政策規劃協調與勞工支 持服務經費2,500千元,較上年度增列辦 理國際經驗交流經費500千元。" 2020,6330011200,64142000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動關係業務,福利服務支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.促進工會組織自由化經費22,729千元,較 上年度減列補助工會辦理教育訓練等經費 602千元。 2.強化團體協約,推動派遣勞工保護法制經 費3,274千元,較上年度減列推動勞資雙 方簽訂團體協約等經費414千元。 3.建立迅速有效勞資爭議處理機制經費27,9 25千元,較上年度減列辦理勞資爭議調解 及仲裁訓練等經費651千元。 4.健全不當勞動行為裁決機制經費5,554千 元,較上年度增列辦理裁決案件等經費75 9千元。 5.推行勞動教育,強化勞資對話經費3,352 千元,較上年度減列推廣勞動教育經費59 2千元。 6.因應貿易自由化,穩定勞資關係經費1,30 8千元,與上年度同。" 2020,6330011400,28047000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動福祉退休業務,福利服務支出,15.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動職工福利,改善勞工生活經費2,481 千元,較上年度減列補助縣市勞工育樂中 心設備汰舊換新等經費585千元。 2.規劃商港相關工會勞工福利,增進港口勞 工福祉經費16,903千元,較上年度減列67 2千元。 3.策辦勞工服務經費4,452千元,較上年度 減列補助勞工志工教育訓練等經費816千 元。 4.落實勞工退休制度經費1,460千元,較上 年度減列辦理勞工退休準備金提撥及查核 研習暨聯繫會報等經費424千元。 5.勞動基金監理經費2,051千元,較上年度 減列租用理財投資專業資訊源等經費196 千元。 6.因應貿易自由化,提升勞工福祉經費700 千元,較上年度減列因應貿易自由化勞工 支持服務計畫經費100千元。" 2020,6330011500,5349000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動條件及就業平等業務,福利服務支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.落實勞動基準法,保障勞工法定權益經費 1,513千元,較上年度增列出席美國勞動 基準協會第56屆年會等經費9千元。 2.加強工資與特別保護法制之落實經費1,00 0千元,與上年度同。 3.健全合理工時制度經費1,000千元,與上 年度同。 4.促進職場平權,落實就業平等經費1,836 千元,較上年度減列推動就業平等及性騷 擾防治等經費466千元。" 2020,6330011600,7921000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動法務業務,福利服務支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.勞動法制業務經費2,572千元,較上年度 增列辦理法規整理等經費41千元。 2.訴願審議業務經費2,706千元,較上年度 增列編印訴願審議委員會會議資料等經費 37千元。 3.爭議審議業務經費2,643千元,較上年度 增列聘請外部爭議審議委員兼職費132千 元。" 2020,6330019000,1590000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動部,一般建築及設備,福利服務支出,15.1.8.1, 2020,6330019800,4245000,無細項,勞動部主管,勞動部,第一預備金,福利服務支出,15.1.9,仍照上年度預算數編列。 2020,6130100100,2705674000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,一般行政,社會保險支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,816,015千元,較上年度核 實減列人事費10,000千元。 2.基本行政工作維持費300,062千元,較上 年度增列辦理雲林辦事處耐震補強及裝修 工程等經費9,219千元。 3.資訊業務經費589,597千元,較上年度增 列195,935千元,包括: (1)辦理推動資訊業務租用伺服器等經費2 07,745千元,較上年度減列辦理農民職 業災害保險業務所需之應用系統增修等 經費26,780千元。 (2)勞動保障暨年金服務躍升計畫總經費3 ,491,000千元,公務預算負擔2,071,78 6千元,分6年辦理,本年度編列第1年 經費381,852千元。 (3)上年度電腦主機系統採購暨應用系統 移轉計畫預算業已編竣,所列159,137 千元如數減列。" 2020,6130101100,595898000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,保險業務,社會保險支出,15.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理業務經費39,188千元,較上年度 增列移送行政執行案件傳繳及寄發等經費 29千元。 2.納保業務經費74,849千元,較上年度減列 審理勞、就保加保、退保及投保薪資調整 異動相關作業等經費289千元。 3.保費業務經費382,298千元,較上年度減 列補助職業工會及漁會辦理勞工保險業務 等經費16,348千元。 4.普通事故給付業務經費33,919千元,較上 年度增列辦理老年給付核付通知等經費87 3千元。 5.職業災害給付業務經費51,847千元,較上 年度減列辦理勞保職災醫療給付業務之行 政事務費191千元。 6.農民保險業務經費7,702千元,較上年度 減列辦理農保現金給付案件之醫師審查等 經費84千元。 7.農民職業災害保險業務經費6,095千元, 較上年度減列辦理農民職業災害保險現金 給付案件之病歷查調及醫師審查等經費8, 662千元。" 2020,6130109000,210000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞工保險局,一般建築及設備,社會保險支出,15.2.3.1, 2020,6130109800,3600000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,第一預備金,社會保險支出,15.2.4,仍照上年度預算數編列。 2020,6330101600,123622000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,勞工退休金業務,福利服務支出,15.2.5,"本年度預算數123,622千元,係辦理勞工退 休金業務經費,較上年度增列辦理欠費處理 及移送行政執行相關作業等經費2,999千元 。" 2020,6430200100,308067000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般行政,國民就業支出,15.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費284,504千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費8,449千元。 2.基本行政工作維持費21,551千元,較上年 度增列教育訓練費等89千元。 3.資訊管理業務經費1,882千元,與上年度 同。 4.法務業務經費130千元,較上年度減列印 製法制講義或手冊等經費13千元。" 2020,6430200200,3633000,綜合規劃,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,勞動力發展業務,國民就業支出,15.3.2.1, 2020,6430200300,188683000,北基宜花金馬分署管理,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,分署管理,國民就業支出,15.3.3.1, 2020,6430200400,94393000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,技能檢定中心管理,國民就業支出,15.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費77,724千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費529千元。 2.基本行政工作維持費3,994千元,較上年 度減列印刷及清潔等經費149千元。 3.資訊業務經費683千元,較上年度減列辦 理技能檢定業務所需電腦主機網路通訊費 等36千元。 4.推動技能檢定經費541千元,較上年度減 列辦理技能檢定試務工作協調會議等經費 28千元。 5.強化技能檢定基準經費5,887千元,較上 年度減列辦理開發技能檢定新職類及職類 調整相關會議等經費310千元。 6.規劃及督導全國技能檢定事務經費240千 元,較上年度減列辦理全國技能檢定合併 發證及成績單寄發事務工作等經費286千 元。 7.技術士證核發及管理經費4,274千元,較 上年度減列辦理技術士證(書)製發與換 (補)發等經費1,500千元。 8.因應貿易自由化就業發展及協助業務經費 1,050千元,較上年度減列補助個人參加 技能檢定之報名費及證照費等53千元。" 2020,6430209000,705000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,15.3.5.1, 2020,6430209800,2831000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,第一預備金,國民就業支出,15.3.6,仍照上年度預算數編列。 2020,5230301000,45320000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生科技發展業務,科學支出,15.4.1,"新增辦理全國職業安全衛生智能發展計畫經 費如列數。" 2020,6130301400,20000000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業災害保護業務,社會保險支出,15.4.2,"本年度預算數20,000千元,係補助未加入勞 保而遭遇職業災害之勞工補償經費,與上年 度同。" 2020,6330300100,386427000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,一般行政,福利服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費350,444千元,較上年度核實 減列人事費1,566千元。 2.基本行政工作維持費35,983千元,較上年 度增列辦理檔案清查、環境清潔等經費1, 533千元。" 2020,6330300200,392403000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生業務,福利服務支出,15.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全職業安全衛生管理及制度經費9,098 千元,與上年度同。 2.建構職場安全及推動防災措施經費11,679 千元,與上年度同。 3.強化職業衛生與推動勞工健康服務經費7, 868千元,與上年度同。 4.加強職業傷病通報、補助與重建經費13,2 75千元,較上年度減列參加國際工業意外 協會年度會議等經費160千元。 5.加強勞動監督檢查經費11,838千元,較上 年度增列執行勞動檢查業務等經費143千 元。 6.落實危險性機械及設備檢查與管理經費23 3,340千元,與上年度同。 7.健全機械、設備及器具安全資訊登錄與驗 證經費6,600千元,較上年度增列辦理安 全資訊驗證及資料審查等經費900千元。 8.提升我國職業安全衛生水準計畫總經費28 7,430千元,分5年辦理,105至108年已編 列237,865千元,本年度續編最後1年經費 49,565千元,較上年度減列3,029千元。 9.建構智慧化產業安全衛生監督管理機制計 畫,總經費400,000千元,分5年辦理,10 8年已編列50,000千元,本年度續編第2年 經費49,140千元,較上年度減列860千元 。" 2020,6330309000,50994000,營建工程,勞動部主管,職業安全衛生署,一般建築及設備,福利服務支出,15.4.5.1, 2020,6330309800,900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,第一預備金,福利服務支出,15.4.6,仍照上年度預算數編列。 2020,6330400100,173199000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,一般行政,福利服務支出,15.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費154,230千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費18,969千元,較上年 度減列辦理檔案整理、登記、上架等庶務 行政經費7千元。" 2020,6330400200,9432000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,勞動基金運用業務,福利服務支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金投資與運用規劃經費533千元,較上 年度減列編製基金運用與統計資料及蒐集 財經資訊等經費284千元。 2.基金業務之研考及控管經費8,899千元, 較上年度減列辦理勞動基金投資運用相關 系統整合計畫等經費9,555千元。" 2020,6330409800,100000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,第一預備金,福利服務支出,15.5.3,仍照上年度預算數編列。 2020,5230500100,93330000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般行政,科學支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費90,371千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費2,959千元,較上年 度減列教育訓練等經費6千元。" 2020,5230501100,199340000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,勞動及職業安全衛生研究,科學支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.勞動市場趨勢與就業安定研究經費37,011 千元,較上年度減列辦理勞動力轉型研究 等經費487千元。 2.辦理工作生活平衡與友善職場研究、勞資 關係與勞動條件研究經費18,403千元,較 上年度減列辦理僱傭關係、勞資關係研究 等經費1,651千元。 3.機電、營造、化工安全技術及安全管理研 究經費27,164千元,較上年度減列辦理安 全資料庫建立研究等經費1,677千元。 4.結合科技掌握職業衛生危害,開發控制技 術以降低暴露風險經費24,628千元,較上 年度減列辦理通風控制與防護具選用研究 等經費1,644千元。 5.有害物風險評估、控制技術及健康管理研 究經費26,268千元,較上年度減列辦理有 害物暴露評估樣本採樣分析等經費1,644 千元。 6.辦理勞動與職業安全衛生展示、研發成果 推廣與國際交流經費25,027千元,較上年 度增列辦理勞動安全衛生展示行銷傳播及 展覽素材規劃、維護與擴充等經費3,091 千元。 7.優質物聯網人才培育和新創職場安全健康 服務產業推廣計畫經費40,839千元,較上 年度減列辦理職場安全智慧防護技術研究 等經費5,246千元。" 2020,5230509000,5520000,其他設備,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,15.6.3.1, 2020,5230509800,100000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,15.6.4,仍照上年度預算數編列。 2020,4139010100,356650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費310,085千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,939千元。 2.基本行政工作維持費30,260千元,較上年 度增列閱覽室修繕等經費520千元。 3.資訊管理與維護經費16,305千元,較上年 度增列資訊系統開發等經費4,345千元。" 2020,4139010900,43594000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.召開僑務委員會議經費11,611千元,較上 年度增列辦理僑務委員會議等經費1,245 千元。 2.國內慶典活動接待服務經費22,594千元, 較上年度增列辦理第15任總統副總統就職 慶祝活動等經費6,624千元。 3.研究發展及考核業務經費2,564千元,較 上年度減列補捐助大學院校及學術機構辦 理研討會等經費27千元。 4.僑務專案企劃經費6,825千元,較上年度 增列推動臺灣青年海外搭僑計畫等經費19 8千元。" 2020,4139012000,175985000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民僑團聯繫接待暨僑教中心服務,僑務支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費13 ,759千元,較上年度減列郵資等153千元 。 2.舉辦僑社工作研討會及邀訪活動經費10,8 26千元,較上年度減列補助全球重要僑團 首長及僑界領袖組團回國參訪等經費412 千元。 3.落實僑務工作增進溝通服務經費9,188千 元,較上年度減列辦理僑界青年幹部在地 培訓等經費271千元。 4.海外華僑文教中心服務業務經費125,092 千元,較上年度增列服務人員酬金等3,44 9千元。 5.國家發展新局下僑務鞏固與革新計畫總經 費357,842千元,分4年辦理,108年度已 編列45,700千元,本年度續編第2年經費5 0,000千元,分配本科目編列17,120千元 ,較上年度增列13,385千元。" 2020,4139013100,149403000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑校發展暨文化社教輔助,僑務支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.編印及供應僑校華語教材經費40,961千元 ,較上年度增列供應僑校教科書等經費4, 330千元。 2.充實及培訓僑校師資經費51,761千元,較 上年度減列輔助海外僑校聘請國內教師支 援教學等經費9,989千元。 3.建構數位僑教及推展雲端學習經費5,308 千元,較上年度減列辦理華語教學國際研 討會等經費2,530千元。 4.辦理文化社教活動經費31,689千元,較上 年度增列籌組文化訪問團赴海外巡迴展演 等經費814千元。 5.輔導海外各地夏令營暨遴派文化教師巡迴 教學經費7,876千元,較上年度減列辦理 海外民俗文化種子教師培訓計畫等經費1, 145千元。 6.國家發展新局下僑務鞏固與革新計畫總經 費357,842千元,分4年辦理,108年度已 編列45,700千元,本年度續編第2年經費5 0,000千元,分配本科目編列11,808千元 ,較上年度減列7,103千元。" 2020,4139013200,60859000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑商經濟業務,僑務支出,16.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.聯繫海外僑臺商組織並協助推展業務經費 15,243千元,較上年度減列辦理僑臺商會 幹部人才培訓等經費792千元。 2.培訓僑臺商經貿人才協助僑臺商企業發展 經費15,677千元,較上年度減列辦理僑臺 商人才研習培訓及邀訪活動等經費28千元 。 3.海外華人經濟資訊彙蒐並促進海內外商機 交流經費24,094千元,較上年度減列捐助 財團法人海外信用保證基金辦理增資等經 費71,535千元。 4.國家發展新局下僑務鞏固與革新計畫總經 費357,842千元,分4年辦理,108年度已 編列45,700千元,本年度續編第2年經費5 0,000千元,分配本科目編列5,845千元, 較上年度減列1,255千元。" 2020,4139013300,405431000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑生回國升學暨僑青培訓研習,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.鼓勵海外僑生回國升學經費217,674千元 ,較上年度增列62,040千元,包括: (1)輔助及鼓勵海外回國升學經費3,384千 元,較上年度減列辦理海外僑校師生回 國參加研習活動等經費824千元。 (2)新增辦理產學攜手合作僑生專班計畫( 109至112年度)總經費1,058,851千元, 分4年辦理,本年度編列第1年經費214, 290千元。 (3)上年度辦理產學攜手合作僑生專班計 畫(105至108年度)預算業已編竣,所列 151,426千元如數減列。 2.落實在學僑生輔導與畢業留臺校友聯繫經 費69,370千元,較上年度減列補助僑生參 加全民健康保險等經費6,247千元。 3.培訓海外專業技術青年人才經費59,997千 元,較上年度減列輔助海外青年回國參加 技術訓練班等經費12,884千元。 4.輔導海外青年來臺文化研習及團隊活動經 費58,390千元,較上年度增列辦理海外青 年志願教學活動等經費5,701千元。 5.上年度國家發展新局下僑務鞏固與革新計 畫分配本科目預算業已編竣,所列2,800 千元如數減列。" 2020,4139013400,15067000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,16.1.7,"本年度預算數15,067千元,係辦理僑務新聞 資訊及傳媒服務業務經費,較上年度增列製 作僑務相關影音等經費247千元。" 2020,4139019800,7650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.8,仍照上年度預算數編列。 2020,413901A000,69679000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務支出(機密預算),僑務支出,16.1.9, 2020,5248010100,332955000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費302,358千元,較上年度核實 減列人事費5,541千元。 2.基本行政工作維持費20,020千元,較上年 度增列汰換辦公室節能燈具等經費896千 元。 3.規劃及管理電腦系統經費10,577千元,較 上年度增列開發新公文系統等經費2,176 千元。" 2020,5248011000,69395000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,17.1.2.1, 2020,5248019800,174000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,17.1.3,仍照上年度預算數編列。 2020,7148100100,76652000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,17.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費49,966千元,較上年度核實減 列人事費1,000千元。 2.基本行政工作維持費26,686千元,較上年 度增列實驗大樓安全強化及空間整合經費 647千元。" 2020,7148101000,15071000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,17.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣地區環境輻射偵測經費6,752千元, 較上年度減列購置溫濕度計設備等經費10 千元。 2.核設施周圍環境輻射偵測經費8,319千元 ,較上年度增列教育訓練講座鐘點費等50 千元。" 2020,7148109000,0,交通及運輸設備,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般建築及設備,環境保護支出,17.2.3.1, 2020,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,17.2.4,仍照上年度預算數編列。 2020,7148200100,63098000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,17.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費60,906千元,較上年度核實減 列人事費595千元。 2.基本行政工作維持費1,681千元,較上年 度減列辦公大樓管理費等55千元。 3.規劃及管理電腦系統經費511千元,較上 年度增列汰換個人電腦等經費39千元。" 2020,7148201000,17913000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,17.3.2.1, 2020,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,17.3.3,仍照上年度預算數編列。 2020,5248300100,1199076000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,17.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,184,049千元,較上年度核 實減列人事費6,744千元。 2.基本行政工作維持費15,027千元,較上年 度減列圖書資訊大樓養護、水電設施運轉 維護及購置工安衛生雜項設備等經費4,69 3千元。" 2020,5248301200,113216000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,計畫管理與設施維運,科學支出,17.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合計畫與核物料暨安全管理19,525千元 ,較上年度減列購置網路主機及周邊設備 等經費2,087千元。 2.設施運轉維護與改善33,691千元,較上年 度增列老舊館舍及石門大圳建造物使用暨 水電設施運轉維護等經費165千元。 3.輻射管制區設施與環境安全強化改善計畫 第二期總經費210,000千元,分5年辦理, 106至108年度已編列90,000千元,本年度 續編第4年經費60,000千元,較上年度增 列30,000千元。 4.上年度六氟化鈾安定化處理與處置計畫預 算業已編竣,所列65,808千元如數減列。" 2020,5248302100,328817000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,17.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原子能系統工程跨域整合發展計畫經費23 4,623千元,較上年度減列多核高效計算 、繪圖工作站資訊設備等經費4,967千元 。 2.核醫藥物與醫材之開發及市場連結計畫經 費36,767千元,較上年度減列委託製作半 球形單光子攝影探頭及相關設備等經費6, 833千元。 3.綠能科技深化研發與示範應用計畫經費45 ,654千元,較上年度減列購置電漿電源供 應器等經費2,198千元。 4.新增原子能衍生技術於復健醫療領域之應 用經費11,773千元。" 2020,5248303000,132600000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣能源技術應用,科學支出,17.4.4,"本年度預算數132,600千元,係辦理推廣能 源技術應用經費,以服務收入支應,較上年 度減列大陸地區旅費等200千元。" 2020,5248309000,5700000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,核能研究所,一般建築及設備,科學支出,17.4.5.1, 2020,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,17.4.6,仍照上年度預算數編列。 2020,5251011200,1304307000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技產業化經費207,400千元,較上 年度減列辦理產學研加速鏈結價創新農業 等經費34,133千元。 2.畜牧業科技研發經費129,669千元,較上 年度增列建構飼料添加物動物替代方案支 援體系等經費5,392千元。 3.食品科技研發經費29,683千元,較上年度 增列辦理農產食品產業化技術提升與驗證 管理技術研究等經費708千元。 4.國際農業合作經費15,814千元,較上年度 減列辦理因應氣候變遷以生物遺傳資源平 臺建置抗耐逆境優質水稻研究等經費8,83 9千元。 5.農業政策與農民輔導經費30,465千元,較 上年度減列建構現代化農產行銷體系與制 度研究等經費2,624千元。 6.農業科技管理經費199,270千元,較上年 度增列辦理新一代農業菁英培育暨合作等 經費61,370千元。 7.農業電子化經費95,025千元,較上年度減 列建置農業空間資訊協作平臺等經費26,5 38千元。 8.農業環境科技研發經費16,940千元,較上 年度減列建置農業生產環境安全監測體系 等經費59,059千元。 9.跨領域整合型科技研發經費234,249千元 ,較上年度增列辦理農產品冷鏈保鮮產銷 價值鏈核心技術優化等經費143,865千元 。 10.推動農業生物經濟與智慧科技農業經費3 45,792千元,較上年度增列辦理智慧農業 共通與整合性技術研發應用等經費4,948 千元。" 2020,5651010100,580961000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費500,765千元,較上年度核實 減列人事費13,797千元。 2.基本行政工作維持費77,448千元,較上年 度增列一般事務費等420千元。 3.農業法規管理及訴願審議經費2,748千元 ,較上年度增列臨時人員酬金等672千元 。" 2020,5651011000,3444456000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費112,933千元,較上年度減 列加強農地利用及管理等經費18,974千元 。 2.科技管理經費12,159千元,較上年度減列 推動農業研發成果制度評鑑等經費169千 元。 3.農田水利管理經費2,243,008千元,較上 年度減列補助水源保育與回饋費等2,947 千元。 4.畜牧管理經費418,977千元,較上年度減 列辦理農林畜水產品溯源安全管理及行銷 輔導計畫等經費25,485千元。其中: (1)辦理強化家畜產業鏈及生產力計畫總 經費481,055千元,中央負擔249,108千 元,分年辦理,107至108年度已編列16 8,448千元,本年度續編最後1年經費80 ,660千元,較上年度減列2,404千元。 (2)推動友善動物保護計畫經費175,495千 元,較上年度減列4,220千元。 (3)新增畜牧廢棄物管理及資源化推動計 畫經費42,585千元。 (4)新增溯源農產品驗證輔導及安全管理 與行銷計畫經費26,699千元。 5.輔導推廣經費50,124千元,較上年度減列 辦理強化農會推廣教育設施等經費16,048 千元。 6.國際農業諮商與合作經費461,741千元, 較上年度增列捐助亞蔬-世界蔬菜中心總 部改建等經費78千元。 7.農業統計調查經費26,300千元,較上年度 增列辦理畜牧調查統計等經費313千元。 8.農業生物技術園區管理經費119,214千元 ,較上年度減列辦理觀賞魚博覽會等經費 4,237千元。其中新農業創新產業聚落提 升計畫總經費245,600千元,中央公務預 算負擔226,000千元,分年辦理,107至10 8年度已編列112,539千元,本年度續編第 3年經費38,790千元,較上年度減列3,965 千元。" 2020,5651011100,32388297000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,18.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動優良農地整合加值利用計畫經費11,2 20千元,較上年度減列輔導專區經營主體 等經費8,812千元。 2.加強農田水利建設計畫(第五期)總經費12 ,606,030千元,分年辦理,106至108年度 已編列9,062,693千元,本年度續編最後1 年經費3,543,337千元,較上年度增列651 ,631千元,包括: (1)農田水利會營運改善經費640,910千元 ,較上年度增列40,000千元。 (2)加強農田水利建設經費2,902,427千元 ,較上年度增列611,631千元。 3.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費109, 430千元,分5年辦理,105至108年度已編 列86,926千元,本年度續編最後1年經費2 2,504千元,較上年度增列8,730千元。 4.改善政府動物管制收容設施計畫總經費2, 095,500千元,中央負擔1,614,700千元, 分8年辦理,103至108年度已編列1,186,8 00千元,本年度續編第7年經費284,016千 元,較上年度增列2,716千元。 5.農地重劃區緊急農水路改善計畫(第三期) 總經費4,702,000千元,中央負擔3,550,1 58千元,分4年辦理,106至108年度已編 列2,593,448千元,本年度續編最後1年經 費956,710千元,較上年度增列116,145千 元。 6.補助農業特別收入基金經費27,166,970千 元,較上年度增列補助農業發展基金等經 費7,635,564千元。 7.大型(外銷)農產品物流中心計畫總經費57 4,485千元,分年辦理,108年度已編列17 0,945千元,本年度續編最後1年經費403, 540千元,較上年度增列232,595千元。 8.上年度補助農業作業基金預算業已編竣, 所列42,780千元如數減列。" 2020,5651018100,27646181000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,18.1.5.1, 2020,5651019000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業委員會,一般建築及設備,農業支出,18.1.6.1, 2020,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,18.1.7,仍照上年度預算數編列。 2020,6151011000,20723835000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,社會保險業務,社會保險支出,18.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農民保險業務經費20,437,113千元,較上 年度減列補助農民參加農民健康保險經費 64,550千元、農民參加全民健康保險經費 567,002千元,增列彌補農民健康保險虧 損等經費644,188千元,計淨增12,636千 元。 2.農民職業災害保險業務經費284,693千元 ,較上年度減列輔導基層農會辦理農民職 業災害保險服務等經費4,382千元。 3.農民保險及職業災害保險監理業務經費2, 029千元,較上年度減列監理委員會委員 兼職費及審查業務等經費1,082千元。" 2020,6351012400,47565697000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,18.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.執行老年農民福利津貼核發業務經費24,7 96千元,較上年度減列委辦費1,576千元 。 2.發放老年農民福利津貼經費47,540,901千 元,較上年度增列946,627千元。" 2020,5251021300,47681000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,18.2.1,"本年度預算數47,681千元,係辦理森林及生 物多樣性研究經費,較上年度增列6,461千 元。其中服務型智慧政府推動計畫-第五階 段電子化政府計畫之環境資源資料庫整合計 畫總經費36,027千元,分4年辦理,106至10 8年度已編列26,004千元,本年度續編最後1 年經費10,023千元,較上年度增列1,305千 元。" 2020,5651020100,2397405000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,249,019千元,較上年度減 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費2, 547千元。 2.基本行政工作維持費148,386千元,較上 年度增列辦理土地使用類別變更等經費5, 778千元。" 2020,5651021000,96398000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,18.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.野生物保育經費50,000千元,較上年度增 列辦理保育類野生動物收容中心營運等經 費12,425千元。 2.野生動物危害農業防治計畫經費46,398千 元,與上年度同。 3.上年度農林畜水產品溯源安全管理及行銷 輔導計畫預算業已編竣,所列4,885千元 如數減列。" 2020,5651021100,4459819000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,18.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林生態系經營經費220,038千元,較上 年度增列18,815千元。其中時空資訊雲落 實智慧國土計畫總經費541,454千元,分5 年辦理,105至108年度已編列419,689千 元,本年度續編最後1年經費121,765千元 ,較上年度增列19,414千元。 2.森林保護與林地管理經費608,662千元, 較上年度增列辦理林業推廣與森林保護等 經費30,276千元。 3.厚植森林資源經費445,172千元,較上年 度減列辦理國有林造林及林產產銷等經費 22,803千元。 4.公私有林經營及林產發展經費757,199千 元,較上年度減列辦理公私有林經營及林 產振興與推廣等經費37,952千元。 5.國有林整體治山防災及林道維護經費802, 992千元,較上年度增列辦理國有林整體 治山防災等經費135,406千元。 6.發展森林遊憩與環境教育推動經費782,53 4千元,較上年度減列辦理森林及文化園 區發展等經費9,435千元。 7.國家自然保育經費267,036千元,較上年 度增列推動野生動植物合理利用之管理模 式等經費13,346千元。 8.氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(第一 期)總經費369,391千元,分4年辦理,106 至108年度已編列274,868千元,本年度續 編最後1年經費94,523千元,較上年度減 列821千元。 9.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費1, 851,560千元,分4年辦理,107至108年度 已編列830,144千元,本年度續編第3年經 費422,502千元,較上年度減列36,279千 元。 10.新增國家航遙測飛機更新計畫總經費1,6 33,000千元,分9年辦理,本年度編列第1 年經費59,161千元。" 2020,5651029800,1000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,18.2.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5251031000,27457000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.坡地土砂災害警戒機制研究經費4,537千 元,較上年度減列辦理集水區土砂收支管 理模式建置等經費11,022千元。 2.服務型智慧政府推動計畫-第五階段電子 化政府計畫之環境資源資料庫整合計畫總 經費70,974千元,分4年辦理,106至108 年度已編列48,054千元,本年度續編最後 1年經費22,920千元,較上年度增列4,668 千元。 3.上年度山坡地及農業生態工程研究預算業 已編竣,所列2,500千元如數減列。" 2020,5651030100,600038000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費560,092千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費8,986千元。 2.基本行政工作維持費39,946千元,較上年 度減列精進氣象雷達與災防預警計畫之維 護管理等經費1,981千元。" 2020,5651031000,5236268000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,18.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.整體性治山防災計畫(第三期)總經費11,5 38,617千元,分4年辦理,106至108年度 已編列8,404,696千元,本年度續編最後1 年經費3,133,921千元,較上年度增列114 ,735千元。 2.氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(第一 期)總經費2,561,083千元,分4年辦理,1 06至108年度已編列1,946,736千元,本年 度續編最後1年經費614,347千元,較上年 度增列16,333千元。 3.重劃區外緊急農路設施改善計畫(第三期) 總經費4,735,813千元,分4年辦理,106 至108年度已編列3,247,813千元,本年度 續編最後1年經費1,488,000千元,較上年 度增列205,313千元。" 2020,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,18.3.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5251041000,626194000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物品種改良與蒐集經費109,201千元, 較上年度減列辦理優質蛋白玉米品種選育 等經費5,351千元。 2.作物栽培及採後處理技術研究經費265,63 2千元,較上年度增列辦理農漁畜產品保 鮮、冷鏈產銷價值鏈核心技術優化等經費 68,782千元。 3.植物保護技術研究經費46,849千元,較上 年度減列辦理設施番石榴病蟲害整合管理 技術之研發等經費8,840千元。 4.農業生物技術研究經費50,089千元,較上 年度減列辦理安全機能性產品產業價值鏈 之優化整合與加值推動等經費39,006千元 。 5.農業技術服務經費154,423千元,較上年 度增列建構因應氣候變遷之韌性農業體系 研究等經費9,528千元。" 2020,5651040100,498950000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費438,223千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費14,7 04千元。 2.基本行政工作維持費60,727千元,較上年 度增列汰換高壓變電站設備等經費15,186 千元。" 2020,5651041100,65807000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,18.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費272, 820千元,分5年辦理,105至108年度已編 列220,219千元,本年度續編最後1年經費 52,601千元,較上年度增列1,094千元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費21 ,960千元,分年辦理,107至108年度已編 列13,563千元,本年度續編第3年經費3,4 92千元,較上年度減列508千元。 3.新增擴增農業生態系長期監測站計畫經費 9,714千元。" 2020,5651049000,59643000,營建工程,農業委員會主管,農業試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.4.4.1, 2020,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,18.4.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5251051000,152418000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,18.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 103,465千元,較上年度增列辦理森林與 樹木保護技術研究等經費28,831千元。 2.推動農業科技產業全球運籌經費6,529千 元,較上年度增列辦理農業育成中心營運 與產業服務等經費4,110千元。 3.農林氣象災害風險指標建置及災害調適策 略研究經費3,714千元,較上年度減列辦 理農林山村地區社經條件對自然危害風險 承受與調適評估等經費7,488千元。 4.農業資源循環暨農能共構之產業創新經費 38,710千元,較上年度增列建立區域性林 業資材循環利用模式等經費2,741千元。 5.上年度強化種原庫活用與產業應用預算業 已編竣,所列6,111千元如數減列。 6.上年度安全機能性產品產業預算業已編竣 ,所列2,600千元如數減列。" 2020,5651050100,316516000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,18.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費283,030千元,較上年度核實 減列人事費5,366千元。 2.基本行政工作維持費33,486千元,較上年 度增列一般事務費等5,345千元。" 2020,5651051000,54560000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業管理,農業支出,18.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.植物園營運管理經費49,670千元,較上年 度減列辦理特稀有莎草科、禾本科及苔蘚 植物收集、保存與備份等經費120千元。 2.會館及展示場所經營655千元,與上年度 同。 3.林業服務業務4,235千元,較上年度減列 購置檢驗試劑及耗材等經費146千元。" 2020,5651052000,276239000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,18.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.試驗林生態系示範經營計畫總經費289,82 8千元,分4年辦理,106至108年度已編列 193,348千元,本年度續編最後1年經費96 ,480千元,較上年度增列28,329千元。 2.植樹造林試驗監測計畫總經費87,385千元 ,分4年辦理,106至108年度已編列54,32 5千元,本年度續編最後1年經費33,060千 元,較上年度增列13,986千元。 3.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費15,5 82千元,分5年辦理,105至108年度已編 列12,582千元,本年度續編最後1年經費3 ,000千元,與上年度同。 4.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費11 1,010千元,分年辦理,107至108年度已 編列43,020千元,本年度續編第3年經費3 0,037千元,較上年度減列3,473千元。 5.國家植物園方舟計畫總經費416,084千元 ,分4年辦理,108年度已編列92,428千元 ,本年度續編第2年經費113,662千元,較 上年度增列21,234千元。" 2020,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,18.5.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5251061200,211929000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,18.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海洋漁業資源調查與研究經費27,656千元 ,較上年度減列辦理太平洋鮪類漁海況變 動之研究發展等經費208千元。 2.水產養殖技術研究經費18,165千元,較上 年度增列強化午仔魚腸道健康之機能飼料 研發等經費9,291千元。 3.水產物之處理與加工研究經費18,810千元 ,較上年度減列辦理紅葡萄藻生物活性成 分之應用等經費737千元。 4.水產資訊整合與運用研究經費28,255千元 ,較上年度減列強化水產資訊數位多元服 務等經費5,987千元。 5.淡水生物養殖研究經費17,844千元,較上 年度增列辦理螻蛄蝦資源培育之研究等經 費2,123千元。 6.海水生物養殖研究經費31,135千元,較上 年度增列應用益生菌強化經濟海水魚類安 全餌料之量產等經費974千元。 7.沿近海資源調查與研究經費18,611千元, 較上年度增列辦理帶魚漁業資源管理之研 究等經費3,556千元。 8.水產生物技術研究經費14,858千元,較上 年度增列研發無特定病原餌料生物之生產 技術等經費6,234千元。 9.東部海洋生物資源研究經費19,093千元, 較上年度增列辦理東部地區二枚貝友善養 殖體系之研究等經費1,563千元。 10.澎湖海洋生物資源研究經費17,502千元 ,較上年度增列辦理蓋刺科產業化量產模 式建立-鸚鵡刺尻魚之量產技術研發等經 費1,288千元。" 2020,5651060100,336445000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,18.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費301,000千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費21,3 09千元。 2.基本行政工作維持費35,445千元,較上年 度增列低薪配套方案等經費3,729千元。" 2020,5651060200,173425000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強水產品技術研發與改進計畫經費10,7 03千元,較上年度減列消耗品等經費60千 元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費21 ,500千元,分年辦理,108年度已編列6,3 80千元,本年度續編第2年經費5,742千元 ,較上年度減列638千元。 3.新增建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研 發基礎能量之升級計畫總經費1,989,100 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經費 156,980千元。" 2020,5651069000,10171000,交通及運輸設備,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.6.4.1, 2020,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,18.6.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5251071000,317321000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,18.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.畜產科學研究經費203,928千元,較上年 度減列建立小型豬營養需要量及飼料供應 體系等經費20,611千元。 2.畜產技術研究經費113,393千元,較上年 度增列因應高溫氣候畜禽品系篩選等經費 749千元。" 2020,5651070100,385668000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,18.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費353,905千元,較上年度核實 減列人事費519千元。 2.基本行政工作維持費31,763千元,較上年 度增列辦理所區主要道路基礎設施維護等 經費3,094千元。" 2020,5651079000,1400000,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.7.3.1, 2020,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,18.7.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5251081200,180821000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,18.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 發經費115,842千元,較上年度減列辦理 動物疾病診斷技術研發等經費16,675千元 。 2.動物用藥品檢定技術研發經費64,979千元 ,較上年度增列辦理動物用疫苗檢驗技術 研發等經費17,548千元。" 2020,5651080100,163897000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,18.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費124,789千元,較上年度核實 減列人事費1,591千元。 2.基本行政工作維持費39,108千元,較上年 度減列建築物耐震補強工程等經費10,874 千元。" 2020,5651083000,128840000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物用藥品(含疫苗)委託田間試驗及成分 檢驗經費4,181千元,較上年度增列購置 試驗器材、耗材等經費701千元。 2.動物疾病相關檢驗、試驗管理服務及實驗 動物生產與供應經費6,957千元,較上年 度增列儀器設備之保養維護等經費295千 元。 3.新農業創新產業聚落提升計畫總經費32,0 40千元,分年辦理,108年度已編列5,730 千元,本年度續編第2年經費7,297千元, 較上年度增列1,567千元。 4.新增建構動物疫病防控之基礎建設升級計 畫總經費1,865,030千元,分4年辦理,本 年度編列第1年經費98,601千元。 5.新增提升實驗室及設施效能經費11,804千 元。" 2020,5651089000,635000,交通及運輸設備,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.8.4.1, 2020,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,18.8.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5251091000,167756000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,18.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.殘毒管制研究經費36,253千元,較上年度 減列辦理農糧產品及其加工品安全生產技 術之開發與應用等經費15,870千元。 2.應用毒理研究經費44,772千元,較上年度 增列建立農藥刺激性與過敏性之體外試驗 模式等經費10,882千元。 3.農藥化學研究經費11,279千元,較上年度 增列辦理鏈黴菌及其代謝物之新型製劑開 發與應用等經費130千元。 4.生物藥劑研究經費14,542千元,較上年度 減列辦理蘇力菌與其他農藥混合生物特性 影響評估等經費3,604千元。 5.農藥應用研究經費32,038千元,較上年度 增列建構符合全球良好農業規範之病蟲害 監測與管理技術等經費4,280千元。 6.公害防治研究經費14,717千元,較上年度 減列辦理農藥施用操作規範建立與安全及 有效性評估資料標準化處理等經費2,651 千元。 7.技術服務與輔導研究經費14,155千元,較 上年度減列辦理高風險連續採收與新興作 物取食安全評估及延伸使用資訊應用等經 費505千元。" 2020,5651090100,134678000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,18.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費120,823千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費1,52 2千元。 2.基本行政工作維持費13,855千元,較上年 度減列高低壓用電設備改善更新等經費29 0千元。" 2020,5651092000,61404000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,18.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費39,287千 元,較上年度增列辦理茶葉農藥殘留量檢 驗及毒理試驗等經費7,182千元。 2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費15,277 千元,較上年度增列辦理涉偽農藥檢驗及 鑑定規劃等經費1,589千元。 3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 費6,840千元,較上年度減列辦理農藥登 記單一窗口服務等經費2,337千元。" 2020,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,18.9.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5251101000,69372000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,18.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.特有動物保育研究經費10,427千元,較上 年度增列辦理南投淺山地區食肉目動物族 群監測及個體活動範圍研究等經費3,122 千元。 2.特有植物保育研究經費8,054千元,較上 年度減列辦理稀有植物種原之蒐集及種苗 繁殖研究等經費812千元。 3.特殊生態系保育研究經費9,291千元,較 上年度減列辦理臺灣淡水蟹類受威脅物種 保育等經費149千元。 4.野生物資源管理研究經費3,150千元,較 上年度增列辦理臺灣野生物資料庫經營管 理等經費212千元。 5.生態教育推廣研究經費9,713千元,較上 年度增列辦理社區農業地景生態與生產功 能的空間治理策略及在地實踐推廣等經費 1,087千元。 6.試驗站經營研究經費11,727千元,較上年 度增列辦理河相變化對魚類棲地品質與魚 類組成之影響等經費1,547千元。 7.服務型智慧政府推動計畫-第五階段電子 化政府計畫之環境資源資料庫整合計畫總 經費51,534千元,分4年辦理,106至108 年度已編列34,524千元,本年度續編最後 1年經費17,010千元,較上年度增列4,326 千元。" 2020,5651100100,162911000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,18.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,667千元,較上年度減列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費23,0 71千元。 2.基本行政工作維持費21,244千元,較上年 度減列辦理生物多樣性教育推廣等經費92 4千元。" 2020,5651102000,43056000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,農業試驗發展,農業支出,18.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費58,5 28千元,分5年辦理,105至108年度已編 列46,528千元,本年度續編最後1年經費1 2,000千元,較上年度增列2,000千元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費14 7,220千元,分年辦理,107至108年度已 編列71,712千元,本年度續編第3年經費3 1,056千元,較上年度減列10,063千元。" 2020,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,18.10.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5251111000,86828000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,18.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.茶作技術改良經費45,456千元,較上年度 增列辦理商用茶飲原料管理與調製等經費 8,491千元。 2.茶葉加工技術試驗研究經費28,466千元, 較上年度增列辦理新興加工加值技術開發 等經費3,093千元。 3.茶業機械試驗研究經費3,951千元,較上 年度減列辦理乘坐式採茶機械適地化栽植 技術之研究等經費3,066千元。 4.茶業推廣與輔導經費5,985千元,較上年 度增列辦理形塑國際茶產業時尚與文化等 經費4,687千元。 5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費2,970千 元,較上年度減列辦理花草茶產品製造加 工過程對農藥殘留變化之探討等經費1,12 9千元。" 2020,5651110100,140084000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,18.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費131,000千元,較上年度增列 退休離職儲金等經費2,617千元。 2.基本行政工作維持費9,084千元,較上年 度增列低薪配套方案等經費714千元。" 2020,5651111000,7466000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.提升茶業研發管理及服務量能經費3,269 千元,較上年度減列辦理提升茶葉產地鑑 別實驗室量能計畫等經費11,531千元。 2.提升茶葉產值升級加值經費4,197千元, 較上年度增列辦理提升孳生物產值等經費 85千元。 3.上年度茶葉委託田間試驗及農藥檢驗預算 業已編竣,所列3,720千元如數減列。" 2020,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,18.11.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5251121000,87422000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,18.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.種苗經營試驗與改良經費18,580千元,較 上年度增列辦理乾季下對蜜源作物佈置分 析等經費900千元。 2.品種改良研究經費13,386千元,較上年度 增列辦理具潛力蘭花品種改良等經費740 千元。 3.繁殖技術研發應用經費15,116千元,較上 年度減列辦理小葉葡萄採收期與萃取方法 之研究等經費1,466千元。 4.生物技術開發與應用經費17,093千元,較 上年度減列運用加工技術進行國產大宗農 產品減廢之研究等經費1,622千元。 5.技術服務推廣經費5,721千元,較上年度 增列因應氣候變遷提升農業從業人員調適 策略知能之研究等經費953千元。 6.農場經營及種苗量產研究經費6,752千元 ,較上年度增列辦理耐旱馬鈴薯及颱風雨 害災後短期葉菜之生產調適管理技術等經 費1,699千元。 7.熱帶園藝作物試驗研究經費10,774千元, 較上年度增列建置熱帶果樹及蔬菜之健康 種苗高效隔離生產環境等經費1,517千元 。" 2020,5651120100,100861000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,18.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費92,387千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費601千元。 2.基本行政工作維持費8,474千元,較上年 度增列辦理行政業務管理及維護工作等經 費1,295千元。" 2020,5651120200,6972000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,農業試驗發展,農業支出,18.12.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.植物品種檢定經費5,780千元,較上年度 減列辦理作物新品種檢定技術之開發與執 行等經費807千元。 2.種子品質檢測及效能管理經費1,192千元 ,較上年度減列辦理雜糧種子品質檢測技 術及效能管理提升等經費136千元。" 2020,5651129000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般建築及設備,農業支出,18.12.4.1, 2020,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,18.12.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5251131200,91321000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物育種及栽培利用技術研發經費30,504 千元,較上年度減列辦理辣椒相關加工品 安全生產及農藥殘留背景調查等經費3,31 5千元。 2.作物生產環境技術研發經費31,852千元, 較上年度增列建構智慧型設施蔬果友善栽 培技術育成模組等經費3,808千元。 3.農業推廣與農民輔導研究經費7,705千元 ,較上年度增列辦理產銷履歷電子化使用 意願探討等經費973千元。 4.分場作物試驗研究經費21,260千元,較上 年度增列開發可移動式預冷及貯藏之冷鏈 設備等經費1,547千元。" 2020,5651130100,137590000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,18.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費122,137千元,較上年度核實 減列人事費2,945千元。 2.基本行政工作維持費15,453千元,較上年 度增列辦理加工廠及周邊整新工程等經費 2,697千元。" 2020,5651130200,8654000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.13.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.田間試驗及農藥檢驗經費154千元,與上 年度同。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費30 ,000千元,分年辦理,108年度已編列8,9 71千元,本年度續編第2年經費8,500千元 ,較上年度減列471千元。" 2020,5651139000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.13.4.1, 2020,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.13.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5251141000,47402000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技研發經費24,208千元,較上年度 增列辦理水稻生產地景多樣性之研究等經 費2,879千元。 2.農業政策研究經費964千元,較上年度增 列辦理草莓產業農民學院課程需求評估與 課程規劃之研究等經費99千元。 3.防疫檢疫科技研發經費22,230千元,較上 年度減列辦理高接梨及草莓防災體系整合 建置等經費4,129千元。" 2020,5651140100,97287000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,18.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費81,848千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,248千元。 2.基本行政工作維持費15,439千元,較上年 度增列辦理有益昆蟲機能性蛋白智能分析 成像系統等經費3,259千元。" 2020,5651141000,12592000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農藥登記委託田間試驗經費137千元,與 上年度同。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費54 ,650千元,分年辦理,107至108年度已編 列22,776千元,本年度續編第3年經費12, 455千元,較上年度減列1,295千元。" 2020,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.14.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5251151000,89775000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費53,934千元,較上年度 減列辦理結合植物基因體資訊開發多樣化 小麥品種產品與栽培技術等經費7,273千 元。 2.作物環境研究經費20,800千元,較上年度 減列辦理泡菜相關加工品安全生產及農藥 殘留背景調查等經費6,918千元。 3.作物推廣研究經費3,817千元,較上年度 增列建構農業智能諮詢服務系統等經費1, 303千元。 4.坡地農業研究經費11,224千元,較上年度 減列開發蕙蘭、文心蘭副產物應用技術等 經費6,171千元。" 2020,5651150100,136626000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,18.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費112,318千元,較上年度核實 減列人事費2,824千元。 2.基本行政工作維持費24,308千元,較上年 度增列辦理辦公大樓廁所整建工程等經費 7,942千元。" 2020,5651150200,9200000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.田間試驗及農藥檢驗經費539千元,與上 年度同。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費30 ,000千元,分年辦理,108年度已編列9,7 76千元,本年度續編第2年經費8,661千元 ,較上年度減列1,115千元。" 2020,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.15.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5251161000,109147000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費43,337千元,較上年度 增列辦理熱帶水果素材加值技術開發及產 業應用拓展等經費8,255千元。 2.作物環境研究經費28,834千元,較上年度 減列建立夏季青花菜關鍵蟲害防治技術等 經費5,802千元。 3.農業推廣研究經費4,874千元,較上年度 增列辦理農業智能諮詢互動服務升級等經 費1,188千元。 4.分場農業試驗研究經費32,102千元,較上 年度增列辦理落花生不同期作採收適期之 調查等經費3,118千元。" 2020,5651160100,145831000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,18.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費128,781千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費422千元。 2.基本行政工作維持費17,050千元,較上年 度增列辦理室內節能燈具改善工程等經費 1,848千元。" 2020,5651160200,10602000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.田間試驗及農藥檢驗231千元,較上年度 減列設施及機械設備養護費等231千元。 2.農業經營輔導經費1,371千元,與上年度 同。 3.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費30 ,000千元,分年辦理,108年度已編列10, 000千元,本年度續編第2年經費9,000千 元,較上年度減列1,000千元。" 2020,5651169000,450000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.16.4.1, 2020,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.16.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5251171000,88282000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農園作物經費37,083千元,較上年度增列 建立優化國產紅豆栽培期用藥減量之生產 技術體系等經費1,189千元。 2.作物環境經費17,993千元,較上年度增列 辦理高屏地區重要作物疫病蟲害防疫技術 之開發與改進等經費246千元。 3.農業推廣經費1,798千元,較上年度增列 提昇高屏地區青年農民經營輔導效能與群 聚整合之研究等經費566千元。 4.旗南作物經費27,602千元,較上年度減列 辦理毛豆產業智慧科技研發與應用等經費 6,877千元。 5.澎湖作物經費3,806千元,較上年度減列 辦理香茹萃取物對改善代謝症候群機能性 產品開發及產業鏈之建構等經費1,296千 元。" 2020,5651170100,121194000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,18.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費97,451千元,較上年度核實減 列人事費1,054千元。 2.基本行政工作維持費23,743千元,較上年 度增列低薪配套方案等經費2,899千元。" 2020,5651170200,10227000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業經營輔導經費1,511千元,較上年度 減列辦理農民節活動經費5千元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費30 ,000千元,分年辦理,108年度已編列9,6 78千元,本年度續編第2年經費8,716千元 ,較上年度減列962千元。" 2020,5651179800,100000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.17.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5251181000,78052000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費24,890千元,較上年度 增列辦理動物保健飼料用中藥草之種原收 集及GAP量產體系之建立等經費3,202千元 。 2.作物環境研究經費36,036千元,較上年度 增列辦理智慧農業示範計畫等經費113千 元。 3.農業推廣研究經費3,972千元,較上年度 增列辦理花宜地區青年農民省工機械化經 營群聚整合之研究等經費1,771千元。 4.分場農業試驗研究經費13,154千元,較上 年度減列辦理藥用保健作物有機栽培技術 之研究等經費9,445千元。" 2020,5651180100,87256000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,18.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費78,147千元,較上年度核實減 列人事費3,400千元。 2.基本行政工作維持費9,109千元,較上年 度增列低薪配套方案等經費443千元。" 2020,5651180200,71744000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業經營輔導經費252千元,與上年度同 。 2.花東地區有機農業發展計畫總經費127,13 0千元,分年辦理,106至108年度已編列6 7,130千元,本年度續編56,226千元,較 上年度增列12,491千元。 3.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費63 ,250千元,分年辦理,107至108年度已編 列26,686千元,本年度續編第3年經費15, 266千元,較上年度減列2,382千元。" 2020,5651189000,3032000,營建工程,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.18.4.1, 2020,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.18.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5251191000,49042000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費18,468千元,較上年度 減列建構保健作物木虌果機能性加工產業 價值鏈研究等經費1,408千元。 2.作物環境研究經費21,680千元,較上年度 減列辦理鳳梨釋迦外銷集貨場自動化機械 研究等經費3,595千元。 3.農業推廣研究經費1,362千元,較上年度 增列辦理有機農業類訓練成效評估與從農 分析研究等經費200千元。 4.果園管理研究經費7,532千元,較上年度 增列辦理多樣化農業生產系統、農產品供 應韌度之研究等經費885千元。" 2020,5651190100,88398000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,18.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費75,841千元,較上年度核實減 列人事費227千元。 2.基本行政工作維持費12,557千元,較上年 度增列蔬菜試驗田區電路汰換工程等經費 1,723千元。 3.上年度公有危險建築補強重建計畫預算業 已編竣,所列3,516千元如數減列。" 2020,5651190200,12992000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農藥委託田間試驗經費32千元,與上年度 同。 2.花東地區有機農業發展計畫總經費33,921 千元,分年辦理,105至108年度已編列28 ,921千元,本年度續編5,000千元,與上 年度同。 3.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費30 ,000千元,分年辦理,108年度已編列9,8 21千元,本年度續編7,960千元,較上年 度減列1,861千元。" 2020,5651199000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.19.4.1, 2020,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.19.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5251201200,107688000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,18.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業生產及管理自動化經費29,865千元, 較上年度減列辦理漁船船位及船員動態查 詢管理系統建置等經費6,250千元。 2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費23 ,500千元,較上年度增列辦理臺灣周邊水 域養殖之利用研究等經費11,457千元。 3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費41 ,289千元,較上年度增列辦理因應氣候變 遷與國際趨勢遠洋漁業產業調適及佈局之 研究等經費936千元。 4.水產加工及品質安全檢測經費11,460千元 ,較上年度減列辦理水產品產學合作研發 體系推動與產業化輔導等經費970千元。 5.國際漁業科技合作經費1,574千元,較上 年度減列參與國際漁業組織科學合作研究 計畫等經費136千元。 6.上年度漁業政策及制度研究預算業已編竣 ,所列1,630千元如數減列。" 2020,5651200100,356661000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,18.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費317,519千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費672千元。 2.基本行政工作維持費39,142千元,較上年 度增列辦公廳舍整修維護等經費4,857千 元。" 2020,5651202000,2663550000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,18.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費42,147千元,較上年度減列 辦理漁港安全維護管理等經費5,731千元 。 2.漁政管理經費64,502千元,較上年度減列 辦理船員網路申報系統建置等經費4,208 千元。 3.遠洋漁業管理經費452,369千元,較上年 度增列漁船船位及漁獲回報通訊費55,065 千元。其中強化國際合作打擊非法漁業計 畫總經費1,764,185千元,分5年辦理,10 5至108年度已編列1,374,622千元,本年 度續編最後1年經費389,563千元,較上年 度減列7,741千元。 4.養殖漁業管理經費143,077千元,較上年 度減列辦理漁民海上作業保險救助等經費 9,718千元。其中新農業創新產業聚落提 升計畫總經費73,160千元,分年辦理,10 8年度已編列14,900千元,本年度續編第2 年經費17,013千元,較上年度增列2,113 千元。 5.遠洋漁業開發經費31,538千元,較上年度 增列辦理漁船船員作業安全訓練等經費1, 792千元。 6.休漁獎勵經費208,324千元,與上年度同 。 7.漁業電臺管理經費19,175千元,較上年度 增列辦公廳舍整修維護等經費1,456千元 。 8.漁業用油補貼經費1,702,418千元,較上 年度增列382,284千元。" 2020,5651203000,2282829000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,18.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業多元化經營建設計畫(第五期)總經費 8,224,525千元,中央負擔4,839,704千元 ,分4年辦理,106至108年度已編列3,194 ,256千元,本年度續編最後1年經費1,645 ,448千元,較上年度增列610,719千元。 2.彰化漁港開發案近程(可開港營運)計畫總 經費1,394,690千元,中央負擔1,234,840 千元,分年辦理,以前年度已編列893,96 0千元,本年度續編最後1年經費340,880 千元,較上年度減列28,689千元。 3.時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費68,4 94千元,分5年辦理,105至108年度已編 列62,494千元,本年度續編最後1年經費6 ,000千元,較上年度減列1,757千元。 4.國土生態保育綠色網絡建置計畫總經費89 ,800千元,分4年辦理,107至108年度已 編列33,011千元,本年度續編第3年經費2 1,410千元,較上年度減列1,601千元。 5.漁業公務船汰建中長程計畫總經費1,306, 879千元,分5年辦理,108年度已編列63, 175千元,本年度續編列第2年經費269,09 1千元,較上年度增列205,916千元。" 2020,5651209000,45410000,營建工程,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.20.5.1, 2020,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,18.20.6,仍照上年度預算數編列。 2020,5251503000,278917000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,18.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫檢疫科技研發經費174,354千元,較 上年度增列辦理關鍵植物有害生物防治及 動植物防檢疫新興技術研發等經費39,532 千元。 2.全球衛生安全經費44,076千元,較上年度 增列辦理狂犬病疫情監測分析與口服疫苗 餌料開發應用等經費11,798千元。 3.推動農業生物經濟經費6,591千元,較上 年度增列辦理生物農藥田間應用開發友善 環境之防治技術等經費811千元。 4.動物保健產業及安全防護創新開發經費47 ,150千元,較上年度減列辦理動物用疫苗 研發及商品化等經費61,109千元。 5.食品安全智慧先導防制經費6,746千元, 較上年度減列研析動物用藥品國際管理趨 勢與現況等經費597千元。" 2020,5651500100,716594000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,18.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費616,342千元,較上年度增列 約聘僱人員23人之人事費14,714千元。 2.基本行政工作維持費100,252千元,較上 年度減列設施及機械設備養護費等58千元 。" 2020,5651501000,1020460000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,18.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物防疫業務經費182,000千元,較上年 度減列辦理畜禽水產動物疾病防治等經費 4,934千元。其中: (1)養豬產業振興發展計畫-撲滅口蹄疫總 經費97,000千元,分4年辦理,106至10 8年度已編列73,000千元,本年度續編 第4年經費24,000千元,與上年度同。 (2)口蹄疫撲滅計畫總經費782,856千元, 中央負擔752,760千元,分4年辦理,10 7至108年度已編列154,986千元,本年 度續編第3年經費77,493千元,與上年 度同。 2.動物檢疫業務經費26,995千元,較上年度 減列建構動植物檢疫電子訊息跨境交換等 經費2,191千元。 3.植物防疫業務經費161,744千元,較上年 度增列辦理全國農業區荔枝椿象及秋行軍 蟲整合防治與管理等經費39,931千元。 4.植物檢疫業務經費72,622千元,較上年度 增列辦理動植物檢疫偵測犬隊之訓練及勤 務管理等經費20,201千元。 5.企劃業務經費18,957千元,較上年度減列 辦理動植物檢疫中心營運等經費2,279千 元。 6.屠宰衛生檢查業務經費530,764千元,較 上年度增列畜禽屠宰衛生檢查實施計畫等 經費5,213千元。 7.動植物防檢疫經費27,378千元,較上年度 增列強化邊境管制措施等經費1,816千元 。其中新農業創新產業聚落提升計畫總經 費29,200千元,分年辦理,108年度已編 列5,208千元,本年度續編第2年經費4,96 0千元,較上年度減列248千元。" 2020,5651509000,1041000,交通及運輸設備,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.21.4.1, 2020,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,18.21.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5251601000,487000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,18.22.1,"本年度預算數487千元,係辦理提升農業收 益與穩定所得之政策研究經費,較上年度增 列農業保險基礎資料之研究與蒐集經費79千 元。" 2020,5651600100,105634000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,18.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費95,476千元,較上年度核實減 列人事費586千元。 2.基本行政工作維持費10,158千元,較上年 度增列機械設備費等431千元。" 2020,5651601000,41341000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,18.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業金融教育及資訊經費7,800千元,較 上年度減列資訊軟硬體設備費等353千元 。 2.農業金融機構管理經費5,913千元,較上 年度減列補助農漁會信用部購置自動櫃員 機與資訊營業設備等經費473千元。 3.農業融資及金融法令經費5,311千元,較 上年度減列辦理農業保險研析規劃等經費 5,464千元。 4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費22 ,317千元,較上年度減列1,584千元。" 2020,5651609000,0,營建工程,農業委員會主管,農業金融局,一般建築及設備,農業支出,18.22.4.1, 2020,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,18.22.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5251701000,203553000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,18.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農糧作物產銷技術研發經費126,972千元 ,較上年度減列辦理作物TGAP系統建置與 推廣等經費26,116千元。 2.作物環境科技研發經費47,886千元,較上 年度增列辦理有機作物栽培、產品加工及 其資材、種子之研究開發與商品化利用等 經費14,954千元。 3.農產加工科技研發經費18,117千元,較上 年度減列建構標準化認驗證規範制度等經 費9,715千元。 4.強化農業科技產學研合作研發經費10,578 千元,較上年度增列辦理國產蔬果複合調 味醬料研發及其層次口感技術平臺、商品 化評估等經費5,889千元。" 2020,5651700100,736028000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,18.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費710,395千元,較上年度核實 減列人事費4,229千元。 2.基本行政工作維持費25,633千元,較上年 度減列辦公廳舍修繕等經費14,004千元。" 2020,5651701000,546843000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,18.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費70,652千元,較上年度增列 辦理推動產銷履歷計畫等經費11,048千元 。 2.作物生產管理經費46,329千元,較上年度 減列辦理厚植種苗產業競爭力等經費7,24 4千元。 3.農業資材管理經費226,017千元,較上年 度增列溯源農產品驗證輔導與安全管理及 行銷等經費1,194千元,其中花東地區有 機農業發展計畫總經費678,949千元,分6 年辦理,105至108年度已編列430,375千 元,本年度續編第5年經費71,570千元, 較上年度增列2,828千元。 4.運銷加工管理經費110,163千元,較上年 度增列辦理2020臺灣國際蘭展等經費2,67 6千元。其中大型(外銷)農產品物流中心 計畫總經費411,538千元,分4年辦理,10 6至108年度已編列396,538千元,本年度 續編最後1年經費15,000千元,較上年度 減列5,000千元。 5.糧食產業管理經費68,252千元,較上年度 減列辦理水稻保險試辦計畫等經費7,363 千元。其中時空資訊雲落實智慧國土-農 業圖資建置服務計畫總經費58,614千元, 分5年辦理,105至108年度已編列50,854 千元,本年度續編最後1年經費7,760千元 ,與上年度同。 6.分署農糧管理計畫經費25,430千元,較上 年度減列其他業務租金等263千元。 7.上年度臺中市翡翠區域農業加值推動計畫 (含2018臺中世界花卉博覽會推動計畫)預 算業已編竣,所列1,022,116千元如數減 列。" 2020,5651709000,1590000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.23.4.1, 2020,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,18.23.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5157011100,245099000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育,教育支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第八期醫療網計畫總經費3,871,376千元 ,分4年辦理,106至108年度已編列2,840 ,337千元,本年度續編最後1年經費1,031 ,039千元,分配本科目編列200千元,與 上年度同。 2.辦理重點科別培育公費醫師制度計畫總經 費255,446千元,分5年辦理,105至108年 度已編列168,196千元,本年度續編最後1 年經費87,250千元,較上年度增列17,250 千元。 3.原住民族及離島地區醫事人員養成計畫第 四期總經費929,966千元,分5年辦理,10 6至108年度已編列274,212千元,本年度 續編第4年經費157,649千元,較上年度增 列16,247千元。" 2020,5257011700,752053000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,19.1.2.1, 2020,6157012000,29821000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,19.1.3.1, 2020,6257011000,1240125000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導辦理各項救助經費728,938千元,較 上年度增列補助地方政府新增之低收入戶 家庭生活、就學生活經費等10,829千元。 2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費70 ,066千元,較上年度增列13,309千元。 3.小康計畫精神病患收治經費177,353千元 ,較上年度減列辦理低收入戶精神病患公 費就養及醫療補助等經費16,661千元。 4.紓困及強化社會安全網計畫經費263,768 千元,較上年度減列1,105千元,包括: (1)辦理急難救助經費2,449千元,較上年 度減列發放急難救助金等294千元。 (2)強化社會安全網計畫總經費6,221,533 千元,公務預算負擔2,860,240千元, 分3年辦理,107至108年度已編列1,758 ,054千元,本年度續編最後1年經費1,1 02,186千元,分配本科目編列261,319 千元,較上年度減列811千元。" 2020,6357011000,144321000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,19.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃建立社會工作專業經費6,501千元, 較上年度減列辦理社工師繼續教育課程積 分審查等經費936千元。 2.建立社會福利志願服務制度經費10,967千 元,較上年度減列辦理社會福利志願服務 研習訓練等經費1,471千元。 3.推展社區發展經費15,490千元,較上年度 減列辦理績優社區表揚活動及社區發展研 習等經費1,618千元。 4.公益勸募管理經費926千元,較上年度減 列辦理勸募團體募得款項稽核等經費109 千元。 5.強化社會安全網計畫總經費6,221,533千 元,公務預算負擔2,860,240千元,分3年 辦理,107至108年度已編列1,758,054千 元,本年度續編最後1年經費1,102,186千 元,分配本科目編列110,437千元,較上 年度增列4,482千元。" 2020,6357012000,456123000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,19.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展性別暴力防治經費199,553千元,較 上年度增列補助家暴及性侵害防治專業服 務費等5,076千元。 2.推展兒少保護及處遇輔導經費5,853千元 ,較上年度減列辦理兒童及少年保護與性 剝削防制之法制研析等經費1,075千元。 3.強化社會安全網計畫總經費6,221,533千 元,公務預算負擔2,860,240千元,分3年 辦理,107至108年度已編列1,758,054千 元,本年度續編最後1年經費1,102,186千 元,分配本科目編列250,717千元,較上 年度增列63,674千元。" 2020,6557010100,941576000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,19.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費795,031千元,較上年度核實 減列人事費11,132千元。 2.基本行政工作維持費118,442千元,較上 年度增列維護辦公及公共區域等經費15,5 68千元。 3.研發替代役經費28,103千元,較上年度減 列3,349千元,其中第八期醫療網計畫總 經費3,871,376千元,分4年辦理,106至1 08年度已編列2,840,337千元,本年度續 編最後1年經費1,031,039千元,分配本科 目編列9,934千元,較上年度增列392千元 。" 2020,6557011000,601460000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,19.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫政法規與醫事人員及機構管理經費15,1 01千元,較上年度增列辦理細胞治療技術 審查等經費3,474千元。 2.醫療業務督導管理經費10,432千元,較上 年度減列辦理醫院及實地評鑑審查等經費 1,566千元。 3.替代役經費1,773千元,較上年度減列辦 理替代役專業訓練等經費316千元。 4.第八期醫療網計畫總經費3,871,376千元 ,分4年辦理,106至108年度已編列2,840 ,337千元,本年度續編最後1年經費1,031 ,039千元,分配本科目編列492,806千元 ,較上年度減列9,643千元。 5.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 至108年度已編列535,365千元,本年度續 編第3年經費238,091千元,分配本科目編 列38,148千元,較上年度減列6,334千元 。 6.新增辦理生產事故救濟經費43,200千元。" 2020,6557011100,1912414000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,19.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.心理及口腔健康行政管理經費10,065千元 ,較上年度減列維護精神照護資訊管理系 統等經費1,992千元。 2.國民心理健康第二期計畫總經費5,017,61 0千元,公務預算負擔4,640,618千元,分 5年辦理,106至108年度已編列1,541,883 千元,本年度續編第4年經費577,457千元 ,分配本科目編列577,437千元,較上年 度增列69,579千元。 3.強化藥癮治療服務經費821,937千元,較 上年度減列辦理成癮治療模式等經費184, 378千元。 4.強化社會安全網計畫總經費6,221,533千 元,公務預算負擔2,860,240千元,分3年 辦理,107至108年度已編列1,758,054千 元,本年度續編最後1年經費1,102,186千 元,分配本科目編列113,145千元,較上 年度增列15,936千元。 5.國民口腔健康促進計畫總經費4,108,800 千元,公務預算負擔2,568,800千元,分5 年辦理,106至108年度已編列1,067,905 千元,本年度續編第4年經費355,857千元 ,較上年度減列48千元。 6.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 至108年度已編列535,365千元,本年度續 編第3年經費238,091千元,分配本科目編 列33,973千元,較上年度減列4,788千元 。" 2020,6557011200,493044000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,19.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.護理行政經費716千元,較上年度減列參 加居家護理出國參訪計畫等經費64千元。 2.第八期醫療網計畫總經費3,871,376千元 ,分4年辦理,106至108年度已編列2,840 ,337千元,本年度續編最後1年經費1,031 ,039千元,分配本科目編列449,692千元 ,較上年度增列129,623千元。 3.加強原住民族及離島地區醫療保健服務經 費37,515千元,較上年度增列辦理離島地 區嚴重傷病患來臺就醫交通費補助等1,84 4千元。 4.新增護理法規與護理人員及機構管理經費 5,121千元。 5.上年度推動身心障礙醫療復健網絡預算業 已編竣,所列12,458千元如數減列。" 2020,6557011500,112659000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,19.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中醫規劃及管理經費20,732千元,較上年 度減列辦理民俗調理業務管理政策及法律 服務工作計畫等經費1,508千元。 2.中藥藥事規劃及中醫藥政策發展經費12,3 50千元,較上年度減列辦理進口中藥(材 )抽查檢驗作業等經費2,358千元。 3.中藥藥證規劃及管理經費9,469千元,較 上年度增列辦理中藥製劑品質計畫等經費 1,971千元。 4.中藥品質與產業提升經費14,551千元,較 上年度減列辦理中藥製造業品質及中藥商 產業輔導計畫等經費1,458千元。 5.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 至108年度已編列535,365千元,本年度續 編第3年經費238,091千元,分配本科目編 列6,257千元,較上年度減列864千元。 6.新增中醫優質發展計畫總經費648,000千 元,分5年辦理,本年度編列第1年經費49 ,300千元。" 2020,6557011600,85849000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,19.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃重要政策經費6,944千元,較上年度 減列辦理衛生福利品質促進等經費669千 元。 2.管制考核經費4,303千元,較上年度增列 辦理追蹤管制及電子信箱系統更新等經費 503千元。 3.政策推展經費8,701千元,較上年度增列 辦理強化施政說明及新聞輿情蒐報等經費 3,914千元。 4.衛生福利業務協調與推展經費4,687千元 ,較上年度減列推動內部控制等經費1,01 1千元。 5.衛生與社會福利統計及調查分析經費35,5 55千元,較上年度減列辦理衛生及社會福 利公務統計方案等經費1,170千元。 6.衛生福利人員訓練經費19,765千元,較上 年度增列辦理工作人員訓練講座等經費3, 906千元。 7.第八期醫療網計畫總經費3,871,376千元 ,分4年辦理,106至108年度已編列2,840 ,337千元,本年度續編最後1年經費1,031 ,039千元,分配本科目編列5,894千元, 較上年度減列181千元。" 2020,6557011700,121583000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,19.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與多邊國際性組織活動經費8,793千元 ,較上年度增列推動參與世界衛生組織計 畫等經費1,160千元。 2.雙邊國際衛生合作與交流經費2,079千元 ,較上年度減列辦理臺灣國際醫衛行動團 隊推展業務等經費2,494千元。 3.區域性國際衛生合作交流經費3,430千元 ,較上年度減列辦理區域性國際衛生交流 計畫及會議等經費706千元。 4.第八期醫療網計畫總經費3,871,376千元 ,分4年辦理,106至108年度已編列2,840 ,337千元,本年度續編最後1年經費1,031 ,039千元,分配本科目編列16,851千元, 較上年度減列387千元。 5.新南向醫衛合作與產業鍵發展中長程計畫 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 至108年度已編列535,365千元,本年度續 編第3年經費238,091千元,分配本科目編 列90,430千元,較上年度減列18,524千元 。" 2020,6557011800,81457000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,19.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛福行政資訊服務經費16,896千元,較上 年度增列辦理衛福行政資訊系統維運等經 費757千元。 2.基礎建設及網路服務經費39,756千元,較 上年度增列汰換個人電腦等經費494千元 。 3.公衛、醫療及社政資訊服務經費9,586千 元,較上年度減列辦理醫事憑證管理中心 維護等經費3,062千元。 4.第八期醫療網計畫總經費3,871,376千元 ,分4年辦理,106至108年度已編列2,840 ,337千元,本年度續編最後1年經費1,031 ,039千元,分配本科目編列15,219千元, 較上年度減列318千元。" 2020,6557011900,3756565000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,19.1.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫院營運輔導經費3,727,056千元,較上 年度增列年金改革節省退撫給付挹注公務 人員退休撫卹基金經費等43,175千元。 2.第八期醫療網計畫總經費3,871,376千元 ,分4年辦理,106至108年度已編列2,840 ,337千元,本年度續編最後1年經費1,031 ,039千元,分配本科目編列29,509千元, 較上年度減列3,582千元。 3.樂生園區整體發展計畫總經費1,073,334 千元,公務預算負擔1,030,334千元,分6 年辦理,106至108年度已編列361,705千 元,本年度暫緩編列,上年度分配本科目 所列11,500千元如數減列。" 2020,6557018100,0,國立臺灣大學附設醫院作業基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,19.1.16.1, 2020,6557019000,0,營建工程,衛生福利部主管,衛生福利部,一般建築及設備,醫療保健支出,19.1.17.1, 2020,6557019800,14000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,19.1.18,仍照上年度預算數編列。 2020,5257050400,295141000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技業務,科學支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫科技發展研究及科技管理經費125,85 2千元,較上年度增列辦理國際衛生條例 核心能力評估分析等經費3,679千元。 2.防疫雲2.0計畫經費11,029千元,較上年 度減列辦理疫情資料倉儲及防疫資訊交換 中心系統建置等經費2,853千元。 3.防疫一體傳染病整合防治計畫經費59,879 千元,較上年度減列辦理流感病毒報告病 毒系統與跨物種感染研究等經費7,820千 元。 4.巨量資料於感染相關監測及防治策略之應 用計畫經費4,420千元,較上年度減列建 置抗藥性相關監測資料自動交換機制等經 費1,108千元。 5.新世代智慧防疫行動計畫經費71,074千元 ,較上年度減列辦理校園流感疫苗電子化 系統推廣等經費4,091千元。 6.禽傳人之流感防控技術經費14,600千元, 較上年度減列辦理禽(動物)流感疫情監 測資料之跨系統介接及程式開發等經費3, 400千元。 7.新增新興生醫臨床試驗提升計畫經費8,28 7千元。 8.上年度傳染病快速檢驗試劑之研發及生物 風險管理系統預算業已編竣,所列9,126 千元如數減列。 9.上年度氣候變遷相關傳染病對國人健康及 防疫影響之評估預算業已編竣,所列2,85 7千元如數減列。" 2020,6557050100,1028988000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費975,323千元,較上年度核實 減列人事費884千元。 2.基本行政工作維持費32,594千元,較上年 度增列維護辦公及公共區域等經費3,686 千元。 3.研發替代役經費21,071千元,較上年度減 列4,832千元,其中: (1)強化邊境檢疫及境外防疫第一期計畫 總經費620,000千元,分5年辦理,107 至108年度已編列98,491千元,本年度 續編第3年經費44,480千元,分配本科 目編列1,700千元,較上年度增列200千 元。 (2)愛滋防治第六期五年計畫總經費12,50 4,544千元,分5年辦理,106至108年度 已編列4,745,920千元,本年度續編第4 年經費1,626,553千元,分配本科目編 列1,110千元,較上年度減列190千元。 (3)我國加入WHO2035消除結核第一期計畫 總經費5,100,293千元,分5年辦理,10 5至108年度已編列4,120,388千元,本 年度續編最後1年經費979,905千元,分 配本科目編列630千元,較上年度增列3 0千元。" 2020,6557050200,4448926000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,19.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.傳染病防治及應變規劃經費277,184千元 ,較上年度增列辦理第10屆東南亞及西太 平洋雙區聯合應用流行病學研討會等經費 4,231千元。 2.急性傳染病流行風險監控與管理第二期計 畫總經費3,949,086千元,公務預算負擔3 37,079千元,分5年辦理,105至108年度 已編列290,921千元,本年度續編最後1年 經費46,158千元,較上年度減列781千元 。 3.強化邊境檢疫及境外防疫第一期計畫總經 費620,000千元,分5年辦理,107至108年 度已編列98,491千元,本年度續編第3年 經費44,480千元,分配本科目編列42,780 千元,較上年度減列2,941千元。 4.愛滋防治第六期五年計畫總經費12,504,5 44千元,分5年辦理,106至108年度已編 列4,745,920千元,本年度續編第4年經費 1,626,553千元,分配本科目編列1,625,4 43千元,較上年度減列107,531千元。 5.我國加入WHO2035消除結核第一期計畫總 經費5,100,293千元,分5年辦理,105至1 08年度已編列4,120,388千元,本年度續 編最後1年經費979,905千元,分配本科目 編列979,275千元,較上年度減列29,383 千元。 6.我國因應流感大流行準備第三期計畫總經 費2,234,475千元,分6年辦理,105至108 年度已編列1,452,771千元,本年度續編 第5年經費342,062千元,較上年度減列29 ,534千元。 7.新興傳染病風險監測與應變整備計畫總經 費661,340千元,分6年辦理,105至108年 度已編列31,058千元,本年度續編第5年 經費14,257千元,較上年度減列171千元 。 8.充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第三 期計畫總經費19,568,531千元,公務預算 負擔10,873,556千元,分5年辦理,108年 度已編列730,160千元,本年度續編第2年 經費1,027,300千元,較上年度增列297,1 40千元。 9.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 至108年度已編列535,365千元,本年度續 編第3年經費238,091千元,分配本科目編 列26,233千元,較上年度減列3,119千元 。 10.新增邁向全球衛生安全-抗生素抗藥性 管理行動策略計畫總經費553,500千元, 分5年辦理,本年度編列第1年經費18,634 千元。 11.新增建構新世代國家傳染病檢驗網絡強 化防疫檢驗量能計畫總經費1,432,446千 元,分6年辦理,本年度編列第1年經費49 ,600千元。" 2020,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,19.2.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5257150300,513439000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技業務,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.確保衛生安全環境整合型計畫經費176,14 4千元,較上年度減列辦理新世紀醫療法 案國際發展之因應對策研究等經費29,615 千元。 2.管制藥品及藥物濫用防制研究經費12,516 千元,較上年度減列辦理藥物濫用在地化 指標及致死案件研究等經費3,671千元。 3.精進我國食品安全科技研究經費85,661千 元,較上年度減列辦理國家食安監測跨域 系統分析與建構我國食安跨域衡量指標計 畫等經費17,997千元。 4.銀髮智慧科技服務創新研究經費28,782千 元,較上年度減列辦理新興定序產品之臨 床應用與國際管理趨勢計畫等經費7,766 千元。 5.生醫研發加值暨產業鏈結推升計畫經費41 ,184千元,較上年度減列辦理國內非處方 藥品使用及建構國際法規管理等經費6,88 9千元。 6.新增新興生醫臨床試驗及動物替代研究經 費95,572千元。 7.新增食品安全及藥物濫用巨量資料應用經 費57,911千元。 8.新增導入智慧科技提升產品加值應用經費 15,669千元。 9.上年度健康醫藥生技發展計畫預算業已編 竣,所列95,505千元如數減列。 10.上年度食品安全巨量資料系統建置計畫 預算業已編竣,所列53,925千元如數減列 。 11.上年度藥物濫用資料分析及應用預算業 已編竣,所列3,678千元如數減列。" 2020,6557150100,783035000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費704,058千元,較上年度增列 職員人事費及員工薪俸晉級差額等經費26 ,652千元。 2.基本行政工作維持費31,426千元,較上年 度增列維護公共設施等經費1,609千元。 3.研發替代役經費47,551千元,較上年度減 列12,468千元,其中藥健康-精進藥物全 生命週期管理計畫總經費539,559千元, 分4年辦理,106至108年度已編列409,677 千元,本年度續編最後1年經費129,882千 元,分配本科目編列1,002千元,較上年 度減列820千元。" 2020,6557150200,741118000,食品管理工作,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,19.3.3.1, 2020,6557159800,28000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,19.3.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5257250300,238447000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技業務,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.永續提供高品質醫療服務經費57,715千元 ,較上年度減列辦理骨科特材之效益評估 研究計畫等經費1,431千元。 2.健康雲2.0-醫療雲經費32,848千元,較 上年度減列辦理建構整合性之健保資訊流 及雲端平臺計畫等經費4,606千元。 3.健康智慧雲端一站式服務計畫總經費482, 712千元,分4年辦理,106至108年度已編 列346,700千元,本年度續編最後1年經費 136,012千元,較上年度增列28,725千元 。 4.新增導入5G及智慧科技提升醫療與健康照 護經費11,872千元。" 2020,6157250100,2982710000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,902,648千元,較上年度核 實減列人事費19,199千元。 2.基本行政工作維持費78,657千元,較上年 度增列汰換行政總機等經費5,561千元。 3.研發替代役經費1,405千元,較上年度減 列1,185千元。" 2020,6157250200,2328662000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,19.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健保承保規劃及管理經費1,388,910千元 ,較上年度增列補助第二、三類投保單位 辦理健保業務等經費37,135千元。 2.健保財務收支管理及監控經費31,341千元 ,較上年度減列辦理汽車交通事故求償等 經費636千元。 3.醫務管理推動督導及醫療違規查處經費5, 740千元,較上年度增列辦理全民健康保 險資訊整合應用平臺服務業務等經費195 千元。 4.推動醫審及藥材作業經費117,171千元, 較上年度減列辦理藥品特材給付專家會議 等經費110千元。 5.健保資訊服務經費170,693千元,較上年 度增列汰換電腦終端設備等經費10,051千 元。 6.健保政策規劃與推展經費18,199千元,較 上年度減列辦理健保業務宣導等經費1,84 4千元。 7.保費收繳及醫療費用核付作業經費591,39 0千元,較上年度增列辦理繳款單催繳函 印製處理及臨時人員酬金等經費11,057千 元。 8.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 至108年度已編列535,365千元,本年度續 編第3年經費238,091千元,分配本科目編 列5,218千元,較上年度減列675千元。" 2020,6157259000,35278000,營建工程,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,19.4.4.1, 2020,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5257301800,129535000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技業務,科學支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.全人健康促進科技政策研究經費90,406千 元,較上年度減列辦理國民健康促進科技 政策研究等經費17,102千元。 2.精進臺灣環境健康經費4,141千元,較上 年度增列辦理石化工業區附近居民環境健 康風險溝通計畫等經費17千元。 3.保健雲計畫經費4,592千元,較上年度減 列辦理保健雲系統維運等經費827千元。 4.建構智慧健康生活圈經費27,030千元,較 上年度減列辦理建置智慧健康城市計畫等 經費5,688千元。 5.新增肥胖之整合性智慧醫療研究經費1,34 5千元。 6.新增空污危害與健康防護之防制新策略經 費2,021千元。 7.上年度高齡健康飲食及營養監測分析研究 預算業已編竣,所列10,488千元如數減列 。" 2020,6557300100,314970000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費254,479千元,較上年度核實 減列人事費2,651千元。 2.基本行政工作維持費55,222千元,較上年 度減列辦理機房整併等經費2,662千元。 3.研發替代役經費5,269千元,較上年度減 列2,873千元。" 2020,6557301000,1363179000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,19.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國民健康數據發布與健康促進宣導經費4, 045千元,較上年度減列辦理健康傳播相 關活動及會議等經費774千元。 2.婦幼及青少年健康保健經費5,432千元, 較上年度減列辦理兒童健康保健計畫等經 費1,104千元。 3.成人及中老年保健經費650,674千元,較 上年度減列辦理成人預防保健服務業務等 經費77,698千元。 4.油症患者健康照護經費8,167千元,較上 年度減列補助油症患者遺屬撫慰金等6,46 7千元。 5.我國少子女化對策計畫-友善生養的健康 措施總經費7,843,000千元,公務預算負 擔4,999,000千元,分5年辦理,107至108 年度已編列1,577,900千元,本年度續編 第3年經費672,490千元,較上年度減列74 ,722千元。 6.企劃綜合經費15,186千元,較上年度減列 辦理施政計畫及衛生局(所)考評訓練計畫 等經費1,446千元。 7.第八期醫療網計畫總經費3,871,376千元 ,分4年辦理,106至108年度已編列2,840 ,337千元,本年度續編最後1年經費1,031 ,039千元,分配本科目編列2,606千元, 較上年度減列72千元。 8.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 至108年度已編列535,365千元,本年度續 編第3年經費238,091千元,新增本科目編 列4,579千元。" 2020,6557309000,32835000,營建工程,衛生福利部主管,國民健康署,一般建築及設備,醫療保健支出,19.5.4.1, 2020,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,19.5.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5257351100,27404000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.智慧福利服務躍升計畫總經費371,104千 元,分4年辦理,106至108年度已編列260 ,669千元,本年度續編最後1年經費110,4 35千元,分配本科目編列1,542千元,較 上年度增列572千元。 2.健康福利e點通經費3,818千元,較上年 度減列建置社會福利資料分析模型等經費 947千元。 3.新增社福民間資源盤點與資料公開經費9, 843千元。 4.新增社會福利科技趨勢研討專案經費2,44 9千元。 5.新增身心障礙鑑定與需求評估資料之結合 運用經費1,207千元。 6.新增社會福利津貼線上申辦多元服務經費 5,853千元。 7.新增強化社會福利實證決策模式經費2,69 2千元。 8.上年度強化全國身心障礙福利資訊整合平 臺功能計畫預算業已編竣,所列3,791千 元如數減列。 9.上年度社會福利科技發展與績效管理預算 業已編竣,所列7,024千元如數減列。 10.上年度輔具補助方式多元化與相關資源 整合實施計畫預算業已編竣,所列3,062 千元如數減列。" 2020,6157351200,4890972000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中度、重度、極重度身心障礙者參加全民 健康保險保險費補助經費3,393,815千元 ,較上年度增列7,092千元。 2.七十歲以上中低收入老人參加全民健康保 險保險費補助經費612,895千元,較上年 度增列20,659千元。 3.中低收入戶兒童及少年參加全民健康保險 保險費補助經費884,262千元,較上年度 減列36,573千元。" 2020,6357350100,176290000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,19.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費137,089千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及員額6人之人事費等1 4,142千元。 2.基本行政工作維持費39,201千元,較上年 度增列辦理員工入口網改版等經費11,666 千元。" 2020,6357351300,17353182000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,19.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展社會福利綜合企劃及婦女福利服務經 費1,395,733千元,較上年度減列辦理婦 女生活狀況調查等經費288千元。 2.推展老人福利服務經費292,422千元,較 上年度減列辦理重陽敬老活動禮品發放等 經費2,845千元。 3.推展身心障礙者福利服務經費2,420,808 千元,較上年度減列補助地方政府辦理中 低收入身心障礙者生活、日間與住宿式照 顧及輔具購置等經費73,293千元。 4.推展兒童及少年福利服務經費2,208,721 千元,較上年度減列辦理3歲以下兒童醫 療濟助等經費112,586千元。 5.推展家庭支持服務經費267,444千元,較 上年度增列辦理脆弱家庭多元服務等經費 5,396千元。 6.中低收入老人補助裝置假牙實施計畫總經 費1,695,234千元,分12年辦理,98至108 年度已編列1,588,438千元,本年度續編 最後1年經費106,796千元,較上年度減列 6,201千元。 7.我國少子女化對策計畫經費10,294,690千 元,較上年度減列24,274千元,包括: (1)我國少子女化對策計畫─0至2歲嬰幼 兒照顧總經費61,076,000千元,中央公 務預算負擔49,229,000千元,分5年辦 理,107至108年度已編列16,569,771千 元,本年度續編第3年經費10,237,510 千元,較上年度減列18,360千元。 (2)我國少子女化對策計畫─特殊需求兒 少的支持服務之發展遲緩兒童早期療育 服務總經費2,558,000千元,中央公務 預算負擔331,000千元,分5年辦理,10 7至108年度已編列127,424千元,本年 度續編第3年經費57,180千元,較上年 度減列5,914千元。 8.強化社會安全網計畫總經費6,221,533千 元,公務預算負擔2,860,240千元,分3年 辦理,107至108年度已編列1,758,054千 元,本年度續編最後1年經費1,102,186千 元,分配本科目編列366,568千元,較上 年度增列153,964千元。" 2020,6357358100,147363000,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,社會及家庭署,非營業特種基金,福利服務支出,19.6.5.1, 2020,6357359000,635000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般建築及設備,福利服務支出,19.6.6.1, 2020,6357359800,1044000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,19.6.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 2020,5257451000,20613000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技業務,科學支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中藥品質科學研究方法之開發經費7,684 千元,較上年度增列購置研究設備等經費 828千元。 2.中藥在神經系統功能退化症之整合研究經 費5,222千元,較上年度增列購置研究設 備等經費2,359千元。 3.強化本土中草藥之開發與應用研究經費2, 341千元,較上年度增列購置研究設備等 經費429千元。 4.新增中醫藥臨床效益評估與中醫精準化醫 療經費5,366千元。 5.上年度中醫藥健康促進研究與臨床效益評 估預算業已編竣,所列4,610千元如數減 列。" 2020,6557450100,102264000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費66,754千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費491千元。 2.基本行政工作維持費28,456千元,較上年 度增列汰換節能方型直交流式冷卻水塔等 經費1,148千元。 3.資訊維運管理經費7,054千元,較上年度 增列汰換虛擬主機系統等經費3,796千元 。 4.上年度研發替代役預算業已編竣,所列35 千元如數減列。" 2020,6557452000,40940000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,19.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物研究與實驗經費21,550千元,與上年 度同。 2.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫 總經費1,670,845千元,分4年辦理,107 至108年度已編列535,365千元,本年度續 編第3年經費238,091千元,分配本科目編 列15,733千元,較上年度減列4,213千元 。 3.解說教育與推廣經費2,383千元,與上年 度同。 4.專著及提要編印經費1,274千元,與上年 度同。" 2020,6557459800,6000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,19.7.4,仍照上年度預算數編列。      2020,5260011700,82790000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數82,790千元,係委託辦理環境 科學及技術研究經費,較上年度增列強化再 生粒料進料管理等經費28,710千元。" 2020,7160010100,831689000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費765,806千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持45,240千元,較上年度 增列辦公大樓屋頂整修等經費9,079千元 。 3.統計業務2,258千元,與上年度同。 4.環境管理行政工作維持9,939千元,與上 年度同。 5.環保督察行政工作維持8,446千元,較上 年度增列辦公廳舍清潔管理等經費300千 元。" 2020,7160011000,42313000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,20.1.3.1, 2020,7160011100,8513000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.空氣品質管理策略規劃及推動185千元, 較上年度減列參與空氣污染管制策略及技 術交流等經費22千元。 2.固定空氣污染源管制55千元,與上年度同 。 3.交通工具空氣污染防制90千元,較上年度 減列參與低污染車輛發展策略技術會議等 經費22千元。 4.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制8, 183千元,較上年度減列機場周圍噪音管 理及低頻噪音管制等經費350千元。" 2020,7160011200,28054000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,20.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水質保護政策及水體品質規劃管理1,019 千元,較上年度減列研訂河川流堿水體水 質保護策略及品質規劃管理等經費593千 元。其中上年度水體環境水質改善及經營 管理計畫預算業已編竣,所列573千元如 數減列。 2.土壤及地下水污染法規檢討及預防708千 元,與上年度同。 3.湖泊水庫及河川污染防治20,157千元,較 上年度減列河川污染防治管理及水體改善 業務推動計畫等經費3,871千元。其中上 年度水體環境水質改善及經營管理計畫預 算業已編竣,所列18,880千元如數減列。 4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理4,917 千元,較上年度減列針對事業廢水進行水 質調查分析等經費8,365千元。其中上年 度水體環境水質改善及經營管理計畫預算 業已編竣,所列6,642千元如數減列。 5.工業區下水道及生活污水管制1,253千元 ,較上年度減列精進廢污水自動監測連線 傳輸管制策略及數據資料開放等經費6,38 2千元。其中上年度水體環境水質改善及 經營管理計畫預算業已編竣,所列4,920 千元如數減列。" 2020,7160011300,143858000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,20.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄9,383千 元,較上年度減列辦理一般廢棄物零廢棄 政策規劃及法規研修等經費32千元。 2.事業廢棄物管理43,339千元,較上年度減 列工業事業廢棄物清理與管理策略檢討工 作等經費3,320千元。 3.資源循環再利用91,136千元,較上年度減 列2,091千元,包括: (1)辦理廢棄物資源化產物用途推廣、施 工規範等經費17,280千元,較上年度減 列8,420千元。 (2)一般廢棄物減量及資源循環推動計畫 總經費1,591,000千元,分5年辦理,10 7至108年度已編列368,001千元,本年 度續編第3年經費316,906千元,本科目 編列73,856千元,較上年度增列6,329 千元。" 2020,7160011400,97637000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生管理,環境保護支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共環境衛生管理60,496千元,較上年度 減列7,489千元,包括: (1)督導地方政府加強環境清潔改善工作 等經費17,571千元,較上年度減列5,07 1千元。 (2)優質公廁及美質環境推動計畫總經費6 ,250,000千元,分6年辦理,108年度已 編列532,585千元,本年度續編第2年經 費418,550千元,本科目編列42,925千 元,較上年度減列2,418千元。 2.飲用水管理11,064千元,較上年度增列飲 用水水源水質保護區管理精進計畫等經費 536千元。 3.溫室氣體減緩策略規劃及推動26,077千元 ,較上年度增列辦理國家氣候變遷調適方 案推動計畫等經費1,150千元。" 2020,7160011500,21534000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,20.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要施政計畫追蹤管制考核1,430千元, 較上年度減列辦理績效管理制度整合提升 工作等經費2,865千元。 2.推廣環保產品及綠色消費計畫11,985千元 ,較上年度減列綠色生活資訊網站維運等 經費748千元。 3.環工技師簽證案件查核管理與陳情管制4, 757千元,較上年度增列辦理國家企業環 保獎評選工作等經費693千元。 4.公害糾紛處理與鑑定3,362千元,較上年 度減列研修公害糾紛事件舉證責任反轉規 範等經費1,029千元。" 2020,7160011600,129517000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,20.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環境監測規劃管理與品質保證59,928千元 ,較上年度增列5,588千元,包括: (1)辦理監測規劃業務、水質監測數據管 理9,738千元,較上年度增列辦理全國 水質監測與操作維護等經費1,107千元 。 (2)新增永續水質推動計畫-氨氮削減示範 計畫總經費2,261,400千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費147,190千元, 本科目編列50,190千元。 (3)上年度水體環境水質改善及經營管理 計畫預算業已編竣,所列45,709千元如 數減列。 2.空氣品質監測規劃與測站管理5,485千元 ,較上年度增列加強空氣品質監測業務宣 傳等經費4,359千元。 3.規劃設計環境保護資訊系統41,074千元, 較上年度減列9,917千元,包括: (1)內部資源整合系統開發及參與國際會 議等經費3,423千元,較上年度減列辦 理業務系統功能更新等經費404千元。 (2)時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費6 2,324千元,分5年辦理,105至108年度 已編列46,164千元,本年度續編最後1 年經費16,160千元,較上年度減列1,00 4千元。 (3)第五階段電子化政府計畫之環境資源 資料庫整合計畫總經費118,768千元, 分4年辦理,106至108年度已編列97,27 7千元,本年度續編最後1年經費21,491 千元,較上年度減列8,509千元。 4.操作及維護環境保護資訊系統23,030千元 ,較上年度減列網站資訊系統維運及功能 提升等經費13,963千元。" 2020,7160018800,107386000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,20.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動環境執法及策略18,847千元,較上年 度增列精進環評監督執法專業計畫等經費 6,192千元。 2.推動區域環境保護工作57,773千元,較上 年度增列2,760千元,包括: (1)辦理全國各級環保報案中心公害陳情 系統維護管理及推動區域環境保謢工作 28,990千元,較上年度增列汰換電腦及 資訊軟硬體設備等經費2,982千元。 (2)提升天然災害廢棄物應變處理能量設 施計畫總經費971,700千元,分6年辦理 ,105至108年度已編列507,803千元, 本年度續編第5年經費239,800千元,本 科目編列9,985千元,較上年度增列85 千元。 (3)多元化垃圾處理計畫總經費7,952,000 千元,分6年辦理,106至108年度已編 列851,893千元,本年度編列第4年經費 1,749,391千元,本科目編列18,798千 元,較上年度減列307千元。 3.執行環保稽查督察管制工作30,766千元, 較上年度減列汰換稽查車輛及檢測儀器設 備等經費7,998千元。" 2020,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,20.1.11,仍照上年度預算數編列。 2020,5260031100,3653000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,科技發展,科學支出,20.2.1,"本年度預算數3,653千元,係委託辦理建立 臺灣環境衛生病媒害蟲監測及防治技術計畫 經費,較上年度減列1,147千元。" 2020,7160030100,154002000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,一般行政,環境保護支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持84,583千元,較上年度增列員工 薪俸晉級差額等經費4,467千元。 2.基本行政工作維持69,419千元,與上年度 同。" 2020,7160031000,32053000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,綜合企劃,環境保護支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合計畫策劃11,750千元,較上年度增列 推動毒性及關注化學物質管理法之收入徵 收、繳費及查核制度等1,750千元。 2.管理發展及國際交流18,668千元,較上年 度增列辦理含石綿建材建物調查及拆除清 理規劃等經費7,268千元。 3.計畫追蹤管制與考核1,635千元,較上年 度減列辦理毒物及化學物質綜合管理方案 之追蹤管制與考核等經費1,171千元。" 2020,7160031100,102455000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,化學物質評估與管理,環境保護支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.化學物質登錄審查35,437千元,較上年度 增列3,360千元,包括: (1)辦理化學物質登錄相關法規研修工作 等經費4,344千元,較上年度減列化學 物質之登錄資料評估管理等經費871千 元。 (2)新增建構安全化學環境計畫總經費3,2 49,310千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費682,596千元,本科目編列31 ,093千元。 (3)上年度建構寧適家園計畫預算業已編 竣,所列26,862千元如數減列。 2.毒性及關注化學物質管理57,335千元,較 上年度增列11,535千元,包括: (1)辦理毒性及關注化學物質研析、強化 流向勾稽、管理資訊系統維運等經費15 ,385千元,較上年度減列建立化學物質 優先評估篩選作業流程等經費1,127千 元。 (2)新增建構安全化學環境計畫總經費3,2 49,310千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費682,596千元,本科目編列41 ,950千元。 (3)上年度建構寧適家園計畫預算業已編 竣,所列29,288千元如數減列。 3.環境用藥管理9,683千元,較上年度減列7 ,250千元,包括: (1)推動國內環境用藥之管理及調查等經 費4,053千元,較上年度減列化學物質 流向監控等經費2,450千元。 (2)新增建構安全化學環境計畫總經費3,2 49,310千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費682,596千元,本科目編列5, 630千元。 (3)上年度建構寧適家園計畫預算業已編 竣,所列10,430千元如數減列。" 2020,7160031200,643874000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,毒性化學物質危害防制,環境保護支出,20.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.災害預防整備72,183千元,較上年度增列 51,349千元,包括: (1)建置高風險列管運作場所危害資訊等 經費7,183千元,較上年度減列毒性化 學物質災害防救等經費838千元。 (2)新增建構安全化學環境計畫總經費3,2 49,310千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費682,596千元,本科目編列65 ,000千元。 (3)上年度建構寧適家園計畫預算業已編 竣,所列12,813千元如數減列。 2.事故監控與危害諮詢427,589千元,較上 年度增列281,563千元,包括: (1)建立毒性化學物質運送車輛即時追蹤 監控機制及協助地方政府辦理災害防救 業務等經費6,666千元,較上年度減列 支援縣市辦理複合型災害演習等經費36 8千元。 (2)新增建構安全化學環境計畫總經費3,2 49,310千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費682,596千元,本科目編列42 0,923千元。 (3)上年度建構寧適家園計畫預算業已編 竣,所列138,992千元如數減列。 3.事故處理技術開發與訓練144,102千元, 較上年度減列83,597千元,包括: (1)毒性化學物質災害防救相關技術研發 及訂定人員訓練與認證制度等經費4,82 0千元,較上年度增列強化消防人員應 變化學災害能力訓練等經費490千元。 (2)建置毒化災訓練設施及資材調度中心 計畫總經費113,151千元,分年辦理,1 08年度已編列69,669千元,本年續編第 2年經費43,482千元,較上年度減列26, 187千元。 (3)新增建構安全化學環境計畫總經費3,2 49,310千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費682,596千元,本科目編列95 ,800千元。 (4)上年度建構寧適家園計畫預算業已編 竣,所列153,700千元如數減列。" 2020,7160031300,55682000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,化學物質查核及資訊,環境保護支出,20.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.化學物質資訊整合規劃建置35,373千元, 較上年度增列9,944千元,包括: (1)化學物質資訊整合等經費3,848千元, 較上年度減列化學物質資訊系統更新維 護等經費152千元。 (2)跨部會化學物質資訊服務平台(化學雲 )計畫,總經費81,029千元,分4年辦理 ,106至108年度已編列58,529千元,本 年度續編最後1年經費22,500千元,較 上年度增列1,071千元。 (3)新增化學物質安全使用資訊整合平台 及科技化管理計畫總經費332,210千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年經費9, 025千元。 2.化學物質勾稽檢查4,202千元,較上年度 減列運用物聯網計畫等經費4,633千元。 3.資訊系統運作及維護16,107千元,較上年 度減列內部資源整合系統開發維護等經費 1,593千元。" 2020,7160039800,500000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,第一預備金,環境保護支出,20.2.7,仍照上年度預算數編列。 2020,5260101100,23992000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,20.3.1,"本年度預算數23,992千元,係辦理環境檢驗 科技研究發展經費,較上年度減列工業區污 染源鑑識追溯研究等經費13,346千元。" 2020,7160100100,145484000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持132,594千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費355千元。 2.基本行政工作維持12,890千元,較上年度 增列環境檢驗大樓及園區安全設施改善等 經費2,180千元。" 2020,7160101000,22763000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,20.3.3.1, 2020,7160109800,200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 2020,7160200100,52433000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費42,464千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費9,969千元,較上年 度增列訓練場地整修維護等經費1,916千 元。" 2020,7160201000,16472000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環保專業訓練經費7,402千元,較上年度 增列辦理環保技術類、環保政策及法規類 課程等經費452千元。 2.環保證照訓練及證書核發管理經費6,226 千元,較上年度減列辦理環保專責及技術 人員訓練教材、租借場地及學員文具用品 購置等經費871千元。 3.綜合企劃經費2,844千元,較上年度減列 專業訓練及研習等經費158千元。" 2020,7160209000,635000,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般建築及設備,環境保護支出,20.4.3.1, 2020,7160209800,100000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,20.4.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5361010100,541308000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費451,557千元,較上年度核實 減列人事費10,403千元。 2.基本行政工作維持費89,751千元,較上年 度減列國內旅費等297千元。" 2020,5361012000,221883000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化發展之評估與推動經費99,013千元, 較上年度增列辦理文化基本法相關業務等 經費19,625千元。 2.文化活動資訊調查與統計經費31,875千元 ,較上年度減列辦理文創產業趨勢分析等 經費11,000千元。 3.辦理文化平權推廣經費9,315千元,與上 年度同。 4.資訊系統維護暨安全管理經費57,104千元 ,較上年度減列辦理文化業務應用服務共 構系統功能擴充及導入等經費4,456千元 。 5.文化科技輔導推動專案計畫經費5,938千 元,較上年度增列辦理文化科技計畫應用 示範案例等經費538千元。 6.跨虛實科技人文計算平台經費18,638千元 ,較上年度減列辦理平台3D模型建置及系 統功能擴充等經費3,186千元。 7.上年度文化科技跨域研究預算業已編竣, 所列10,000千元如數減列。" 2020,5361013000,541991000,文化資源業務推動與輔導,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,21.1.3.1, 2020,5361014000,1701678000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化創意產業推動與輔導經費118,666千 元,較上年度減列辦理多元加值與跨界創 新應用、發展中介服務體系、投融資及利 息補貼等經費129,095千元。 2.產業集聚效應推展經費74,105千元,較上 年度減列辦理華山2.0先期規劃等經費6,6 96千元。 3.臺灣文化生活品牌國際化計畫─文創發展 經費29,302千元,與上年度同。 4.時尚跨界整合旗艦計畫經費119,500千元 ,較上年度減列補助時尚跨界活動等經費 500千元。 5.新增華山2.0─文化內容產業聚落發展計 畫總經費3,233,159千元,分5年辦理,本 年度編列第1年經費188,465千元。 6.新增空總臺灣當代文化實驗場計畫經費36 0,251千元。 7.新增設計驅動跨域整合創新計畫經費63,4 31千元。 8.新增輔助行政法人文化內容策進院經費74 7,958千元。 9.上年度空總文化實驗室第一期發展整體計 畫預算業已編竣,所列305,182千元如數 減列。" 2020,5361015000,1047061000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,21.1.5.1, 2020,5361016000,896557000,人文文學及出版業務推展與輔導,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,21.1.6.1, 2020,5361017000,801374000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,21.1.7.1, 2020,5361017100,499407000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.全球布局策略推展計畫經費158,144千元 ,較上年度增列經營歐洲展演平臺等經費 4,471千元。 2.國際及兩岸區域布局計畫經費341,263千 元,較上年度增列補助辦理國際交流專案 、臺灣文化工具箱網站改版及海外文化據 點區域交流等經費89,564千元。" 2020,5361017200,27481000,無細項,文化部主管,文化部,蒙藏文化中心業務,文化支出,21.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.蒙古文化之規劃推動與發展經費6,813千 元,較上年度減列輔導國內蒙族青少年教 育就學補助等經費509千元。 2.西藏文化之規劃推動與發展經費10,032千 元,較上年度增列辦理與印度達蘭薩拉藏 族聚居地區文化交流等經費2,700千元。 3.發揮蒙藏文化社教典藏功能經費10,636千 元,較上年度增列辦理蒙藏文化館屋頂及 牆面防漏修復工程等經費6,429千元。" 2020,5361018100,193993000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,21.1.10.1, 2020,5361019000,0,交通及運輸設備,文化部主管,文化部,一般建築及設備,文化支出,21.1.11.1, 2020,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,21.1.12,仍照上年度預算數編列。 2020,5361100100,185727000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費155,915千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費29,812千元,較上年 度減列汰換中央空調設備等經費6,324千 元。" 2020,5361100200,2240564000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化資產維護管理及再利用計畫經費189, 411千元,較上年度減列辦理出土遺物智 慧型典藏計畫等經費68,543千元。 2.臺灣文化生活品牌國際化計畫經費27,340 千元,較上年度減列辦理園區既有建物及 設備修繕工程等經費1,106千元。 3.文化資產保存調查與智慧場域計畫經費8, 600千元,較上年度減列辦理文化資產園 區智慧綠能結合多媒體空間整合改造等經 費1,400千元。 4.新增歷史與文化資產維護發展第四期計畫 ─文化資產環境與價值深化計畫總經費4, 738,540千元,中央負擔3,970,400千元, 分4年辦理,本年度編列第1年經費1,172, 311千元。 5.新增歷史與文化資產維護發展第四期計畫 ─文化資產數典及防災科技應用計畫總經 費1,677,770千元,中央負擔1,418,300千 元,分4年辦理,本年度編列第1年經費34 9,452千元。 6.新增歷史與文化資產維護發展第四期計畫 ─文化資產場域系統治理計畫總經費2,29 3,800千元,中央負擔1,901,300千元,分 4年辦理,本年度編列第1年經費411,039 千元,本科目編列393,450千元。 7.新增水下文化資產保存維護管理第一期計 畫總經費1,000,000千元,分4年辦理,本 年度編列第1年經費100,000千元。 8.上年度歷史與文化資產維護發展第三期計 畫─文化資產多元永續發展計畫預算業已 編竣,所列469,731千元如數減列。 9.上年度歷史與文化資產維護發展第三期計 畫─古物遺址及水下資產活化發展計畫預 算業已編竣,所列169,671千元如數減列 。 10.上年度歷史與文化資產維護發展第三期 計畫─文化資產跨域發展計畫預算業已編 竣,所列283,016千元如數減列。" 2020,5361109000,0,交通及運輸設備,文化部主管,文化資產局,一般建築及設備,文化支出,21.2.3.1, 2020,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,21.2.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5361200100,106453000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費86,929千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費19,524千元,較上年 度增列辦理機關檔案數位化及辦公大樓電 梯汰換工程等經費6,210千元。" 2020,5361201000,619113000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強電影產業國際合作及推廣經費23,131 千元,與上年度同。 2.電影事業管理與輔導經費10,043千元,較 上年度增列辦理電影片分級審議業務等經 費52千元。 3.推動電影產業應用數位特效加值內容經費 55,500千元,較上年度減列補助電影應用 數位特效製作等經費500千元。 4.新增影視音產業發展中程計畫(109-113 年)—電影產業發展旗艦計畫總經費3,44 3,300千元,分5年辦理,本年度編列第1 年經費530,439千元。 5.上年度影視音產業發展中程計畫(104-10 8年)—電影產業發展旗艦計畫預算業已 編竣,所列502,096千元如數減列。 6.上年度辦理國產紀錄片國際交流經費,併 入影視音產業發展中程計畫(109-113年 ),所列15,000千元如數減列。" 2020,5361201100,477723000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,21.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.廣播電視節目輔導與管理經費3,226千元 ,較上年度減列辦理廣播電視節目輔導等 相關事務經費359千元。 2.新增影視音產業發展中程計畫(109-113 年)—廣播電視內容產業發展旗艦計畫總 經費3,650,000千元,分5年辦理,本年度 編列第1年經費474,497千元。 3.上年度影視音產業發展中程計畫(104-10 8年)—廣播電視內容產業發展旗艦計畫 預算業已編竣,所列498,055千元如數減 列。 4.上年度辦理鼓勵製作國產紀錄片計畫經費 ,併入影視音產業發展中程計畫(109-11 3年),所列35,000千元如數減列。" 2020,5361201200,454175000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,21.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動流行音樂產業應用數位特效加值內容 經費14,000千元,較上年度減列補助流行 音樂應用數位特效製作等經費10,000千元 。 2.新增影視音產業發展中程計畫(109-113 年)—流行音樂產業發展旗艦計畫總經費 3,000,000千元,分5年辦理,本年度編列 第1年經費440,175千元。 3.上年度影視音產業發展中程計畫(104-10 8年)—流行音樂產業發展旗艦計畫預算 業已編竣,所列445,441千元如數減列。" 2020,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,21.3.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5361300100,293402000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費265,255千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及聘僱人員不休假加班 費等7,398千元。 2.基本行政工作維持費28,147千元,較上年 度新增年金改革節省退撫給付挹注公務人 員退休撫卹基金經費102千元。" 2020,5361300200,914527000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.傳統藝術資料庫基礎維運與出版計畫經費 16,464千元,較上年度減列辦理傳統藝術 資料館基礎維運等經費1,401千元。 2.傳統藝術展演交流與推廣計畫經費175,57 0千元,較上年度增列辦理強化國內傳統 藝術保存及傳承等經費54,509千元。 3.傳統藝術展示與營運計畫經費42,718千元 ,較上年度增列辦理宜蘭傳藝園區自營館 舍修繕、機電及劇場設備更新等經費20,5 78千元。 4.臺灣音樂資源整合計畫經費50,304千元, 較上年度增列辦理臺灣音樂研究典藏推廣 等經費15,795千元。 5.京劇之展演與發展計畫經費50,511千元, 較上年度增列辦理傳統經典當代戲曲展演 等經費10,913千元。 6.高雄傳藝園區及豫劇之展演與發展計畫經 費36,897千元,較上年度增列辦理南臺灣 戲曲演出劇目及新秀培育等經費11,814千 元。 7.臺灣國樂展演與發展計畫經費34,020千元 ,較上年度增列辦理臺灣國樂團東京巡演 等經費8,838千元。 8.科技藝術共生計畫經費6,000千元,與上 年度同。 9.跨藝匯流傳統入心跨域加值發展計畫總經 費2,472,871千元,公務預算負擔2,369,0 27千元,分8年辦理,104至108年度已編 列1,842,159千元,本年度續編第6年經費 502,043千元,較上年度增列272,154千元 。" 2020,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,21.4.3,仍照上年度預算數編列。 2020,5361400100,133315000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,21.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費104,988千元,較上年度核實 減列人事費947千元。 2.基本行政工作維持費28,327千元,較上年 度減列辦理宿舍耐震補強及館務營運用電 等經費5,624千元。" 2020,5361400200,282482000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,21.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.美術推展工作經費128,696千元,較上年 度減列辦理常設展覽業務及藝術作品蒐藏 等經費6,775千元。 2.臺灣文化生活品牌國際化計畫-藝術應用 發展經費13,607千元,較上年度減列辦理 宣傳廣告等經費23千元。 3.科技藝術共生計畫經費8,969千元,較上 年度減列辦理展覽推廣活動等經費24千元 。 4.國美躍昇-邁向國際級美術館建構計畫總 經費483,040千元,分年辦理,107至108 年度已編列277,138千元,本年度續編131 ,210千元,較上年度減列36,343千元。" 2020,5361400500,91554000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,21.5.3.1, 2020,5361409000,178000,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般建築及設備,文化支出,21.5.4.1, 2020,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,21.5.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5361500100,119469000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,21.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費89,698千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,393千元。 2.基本行政工作維持費29,771千元,與上年 度同。" 2020,5361500200,169114000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,21.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推廣工藝研究發展經費84,398千元,較上 年度減列辦理館舍空間改善暨機電設備更 新等經費7,636千元。 2.工藝培力地方創生計畫經費74,716千元, 較上年度增列辦理工藝職人影像紀錄製作 及出版等經費5,441千元。 3.新增工藝材質自造計畫經費10,000千元。" 2020,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,21.6.3,仍照上年度預算數編列。 2020,5361600100,159974000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,21.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費60,338千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費993千元。 2.基本行政工作維持費99,636千元,較上年 度增列辦理北門館開館維運等經費22,721 千元。" 2020,5361600200,164583000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,21.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.博物館業務之推展經費111,564千元,較 上年度增列辦理北門館開館各項展覽、文 化教育推廣、導覽及票務服務等經費37,4 54千元。 2.古物新知-臺博館自然史藏品科技檢測研 究計畫經費5,300千元,較上年度減列購 置檢測儀器設備等經費400千元。 3.新增歷史與文化資產維護發展第四期計畫 -臺灣博物館系統升級優化計畫總經費16 0,000千元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費47,719千元。 4.上年度歷史與文化資產維護發展第三期計 畫-臺灣博物館系統建置計畫預算業已編 竣,所列102,716千元如數減列。" 2020,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,21.7.3,仍照上年度預算數編列。 2020,5361700100,108712000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,21.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費72,734千元,較上年度核實減 列人事費500千元。 2.基本行政工作維持費35,978千元,較上年 度減列辦理館舍維運等經費3,998千元。" 2020,5361702000,159934000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,21.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.展示推廣教育活動業務經費13,647千元, 較上年度減列辦理展場設施維護及特展製 作等經費1,322千元。 2.南科館─基本行政工作維持經費69,518千 元,較上年度增列辦理出土遺物搬遷及整 飭計畫等經費30,914千元。 3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 費12,447千元,較上年度減列辦理標本整 飭等經費960千元。 4.卑南遺址公園─基本行政工作維持經費14 ,435千元,較上年度減列參加國際博物館 年會及卑南遺址保存推廣等經費1,604千 元。 5.工務機電管理業務經費14,856千元,較上 年度減列辦理機電系統操作等經費539千 元。 6.公共服務活動之規劃及推動業務經費6,41 5千元,較上年度減列辦理志工管理及運 用等經費709千元。 7.世界南島文化在臺灣研發計畫經費28,616 千元,較上年度減列辦理南島文化研究資 料採集等經費4,844千元。 8.上年度建構智慧型博物館計畫預算業已編 竣,所列20,200千元如數減列。" 2020,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,21.8.3,仍照上年度預算數編列。 2020,5361800100,71237000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,一般行政,文化支出,21.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費36,015千元,較上年度核實減 列人事費1,000千元。 2.基本行政工作維持費35,222千元,較上年 度增列汰購辦公事務設備等經費138千元 。" 2020,5361802000,546349000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,博物館業務之推展,文化支出,21.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人權史料文物蒐集典藏及出版計畫經費27 ,123千元,較上年度減列辦理人權史料蒐 集整理、人權學刊出版印製等經費6,235 千元。 2.人權教育展示及推廣計畫經費46,580千元 ,較上年度減列補助推動人權歷史研究、 教育推廣活動等經費224千元。 3.維護管理歷史遺址及公共服務優化計畫經 費50,850千元,較上年度增列辦理博物館 商店營運計畫等經費1,989千元。 4.國家人權博物館中程計畫總經費2,201,90 0千元,分6年辦理,105至108年度已編列 535,330千元,本年度續編第5年經費404, 207千元,較上年度增列243,167千元。 5.新增歷史與文化資產維護發展第四期計畫 -文化資產場域系統治理計畫總經費2,29 3,800千元,中央負擔1,901,300千元,分 4年辦理,本年度編列第1年經費411,039 千元,本科目編列17,589千元。 6.上年度歷史與文化資產維護發展第三期計 畫-文化資產多元永續發展計畫預算業已 編竣,所列29,896千元如數減列。" 2020,5361809000,717000,交通及運輸設備,文化部主管,國家人權博物館,一般建築及設備,文化支出,21.9.3.1, 2020,5361809800,500000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,第一預備金,文化支出,21.9.4,仍照上年度預算數編列。 2020,5265010100,456558000,無細項,科技部主管,科技部,一般行政,科學支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費372,243千元,較上年度核實 減列人事費3,515千元。 2.基本行政工作維持費16,035千元,較上年 度增列教育訓練費等356千元。 3.資訊管理經費68,280千元,較上年度減列 購置資訊軟體設備等經費6,733千元。" 2020,5265012100,225600000,無細項,科技部主管,科技部,國家災害防救科技中心發展計畫,科學支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.智慧化颱風洪水技術研究計畫經費59,500 千元,較上年度增列洪災減災模式發展及 應用策略研擬等經費12,670千元。 2.災害應用技術之推動與決策支援計畫經費 83,500千元,較上年度增列極端氣候災害 情境推估及調適路徑評估方法等經費573 千元。 3.防災科技之落實與服務平台計畫經費82,6 00千元,較上年度增列災防資訊服務等經 費6,600千元。" 2020,5265013100,4997148000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,22.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.半導體技術開發與人才培育服務計畫經費 979,765千元,較上年度減列智慧終端半 導體製程與晶片系統研發等經費47,635千 元,增列跨領域人才培育及單晶片系統技 術整合等經費55,240千元,計淨增7,605 千元。 2.儀器科技發展計畫經費325,219千元,較 上年度減列創價醫材加速器平台等經費28 ,503千元,增列儀器技術平台發展與應用 及關鍵性儀器設備系統研發等經費13,595 千元,計淨減14,908千元。 3.高速計算與網路應用研究計畫經費543,08 6千元,較上年度減列核心軟體與雲服務 平台等經費40,078千元,增列運算設施維 運及資訊服務等經費51,326千元,計淨增 11,248千元。 4.地震工程之運作及發展計畫經費290,017 千元,較上年度增列結構耐震技術研發及 地震工程服務平台等經費26,553千元。 5.建構全國實驗動物資源服務中心計畫經費 303,887千元,較上年度減列建置多物種 標準化動物試驗設施服務平台等經費66,4 18千元,增列動物設施維運管理平台等經 費22,218千元,計淨減44,200千元。 6.太空科技發展與服務計畫經費1,799,595 千元,較上年度減列福衛七號及微衛星發 展等經費583,934千元,增列下世代太空 科技發展延續推動計畫等經費394,693千 元,計淨減189,241千元。 7.科技政策研究與資訊服務計畫經費280,17 2千元,較上年度減列生醫產業商品化環 境建構暨國際人才培育經費5,052千元, 增列科研資料建構與分析及服務等經費24 ,806千元,計淨增19,754千元。 8.海洋科技發展計畫經費319,621千元,較 上年度增列海洋研究船營運及設備維運等 經費64,202千元。 9.院務推動與管理計畫經費100,510千元, 較上年度增列辦理企劃推廣及國際鏈結等 經費8,615千元。 10.綠能科技發展計畫經費55,276千元,較 上年度減列離岸風機支撐結構天然災害風 險評估及關鍵組件測試平台、綠能電子元 件與晶片系統開發及應用等經費71,157千 元。" 2020,5265013200,1860000000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.業務推動與設施管理計畫經費1,425,841 千元,較上年度增列台灣光子源運轉維護 等經費74,857千元。 2.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費19 4,000千元,較上年度減列高解析度粉末 繞射等光束線建置經費43,327千元,增列 奈米X光顯微術光束線建置經費34,000千 元,計淨減9,327千元。 3.台灣光子源綠能生醫旗艦計畫經費240,15 9千元,較上年度減列生物結構小角度X光 散射等光束線建置經費66,100千元,增列 軟X光奈米顯微術等光束線建置經費37,24 9千元,計淨減28,851千元。" 2020,5265014100,0,無細項,科技部主管,科技部,智慧園區推動規劃及管理,科學支出,22.1.5,"上年度辦理智慧園區推動規劃及管理預算業 已編竣,所列13,369千元如數減列。" 2020,5265018100,31268651000,國家科學技術發展基金,科技部主管,科技部,非營業特種基金,科學支出,22.1.6.1, 2020,5265019800,1510000,無細項,科技部主管,科技部,第一預備金,科學支出,22.1.7,仍照上年度預算數編列。 2020,5165101200,437182000,無細項,科技部主管,新竹科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.2.1,"本年度預算數437,182千元,係輔助國立科 學工業園區實驗高級中學教學及訓輔經費, 較上年度增列辦理增班計畫所需之教師人事 費及維運等經費21,594千元。" 2020,5165108100,8904000,科學園區管理局作業基金,科技部主管,新竹科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.2.2.1, 2020,5265100100,247707000,無細項,科技部主管,新竹科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費223,230千元,較上年度核實 減列人事費10,500千元。 2.基本行政工作維持費24,477千元,較上年 度增列辦理行政諮詢服務等經費3,361千 元。" 2020,5265101000,114208000,綜合企劃,科技部主管,新竹科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.2.4.1, 2020,5265101600,751100000,無細項,科技部主管,新竹科學園區管理局,新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫,科學支出,22.2.5,"新竹生物醫學園區第二生技大樓工程計畫總 經費2,847,415千元,分5年辦理,106至108 年度已編列2,038,751千元,本年度續編第4 年經費751,100千元,較上年度減列577,884 千元。" 2020,5265109800,1000000,無細項,科技部主管,新竹科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.2.6,仍照上年度預算數編列。 2020,5165200200,145290000,無細項,科技部主管,中部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.3.1,"本年度預算數145,290千元,係輔助國立中 科實驗高級中學教學及訓輔經費,較上年度 增列辦理增班計畫所需之教師人事費及維運 等經費40,461千元。" 2020,5165208100,2002000,科學園區管理局作業基金,科技部主管,中部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.3.2.1, 2020,5265200100,208568000,無細項,科技部主管,中部科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費168,956千元,較上年度核實 減列人事費11,068千元。 2.基本行政工作維持費39,612千元,較上年 度增列辦理辦公大樓設施修繕及清潔維護 等經費1,456千元。" 2020,5265201000,1325000,企劃行政,科技部主管,中部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.3.4.1, 2020,5265209800,1000000,無細項,科技部主管,中部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 2020,5165300200,324712000,無細項,科技部主管,南部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.4.1,"本年度預算數324,712千元,係輔助國立南 科國際實驗高級中學教學及訓輔經費,較上 年度增列辦理增班計畫所需之教師人事費及 維運等經費39,000千元。" 2020,5165308100,5969000,科學園區管理局作業基金,科技部主管,南部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.4.2.1, 2020,5265300100,204028000,無細項,科技部主管,南部科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費154,868千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,626千元。 2.基本行政工作維持費49,160千元,較上年 度增列汰換行政大樓電器設備等經費586 千元。" 2020,5265301000,41828000,綜合企劃,科技部主管,南部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.4.4.1, 2020,5265309800,1000000,無細項,科技部主管,南部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.4.5,仍照上年度預算數編列。 2020,4066010100,197886000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費151,929千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,039千元。 2.基本行政工作維持費45,957千元,較上年 度減列資訊軟體維護費等3,229千元。" 2020,4066010200,56620000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,23.1.2,"本年度預算數56,620千元,係辦理金融監理 業務所需經費,較上年度減列開發資訊系統 等經費3,099千元,增列強化金融資安聯防 體系計畫等經費3,687千元,計淨增588千元 。" 2020,4066019800,320000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,23.1.3,仍照上年度預算數編列。 2020,4066100100,337656000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費276,301千元,較上年度核實 減列人事費4,687千元。 2.基本行政工作維持費61,355千元,較上年 度減列辦公大樓管理費及資訊硬體設備購 置等經費1,294千元,增列資訊服務費及 資訊軟體購置等經費1,320千元,計淨增2 6千元。" 2020,4066100300,7017000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,23.2.2,"本年度預算數7,017千元,係辦理銀行監理 業務所需經費,較上年度減列通訊費及委託 研究計畫等經費1,443千元,增列國外及大 陸地區旅費等680千元,計淨減763千元。" 2020,4066109800,170000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,23.2.3,仍照上年度預算數編列。 2020,4066200100,325020000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費303,589千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費547千元。 2.基本行政工作維持費21,431千元,較上年 度增列空調主機保養維護及冷氣機購置等 經費378千元。" 2020,4066200400,9085000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,23.3.2,"本年度預算數9,085千元,係辦理證券期貨 市場監理業務所需經費,較上年度減列國外 旅費317千元,增列教育訓練費及大陸地區 旅費等194千元,計淨減123千元。" 2020,4066209000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,23.3.3.1, 2020,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,23.3.4,仍照上年度預算數編列。 2020,4066300100,144302000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,23.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費127,387千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,138千元。 2.基本行政工作維持費16,915千元,較上年 度減列房屋建築養護費及資訊系統開發等 經費856千元,增列辦公大樓管理費、資 訊軟硬體維護費及資訊硬體設備購置等經 費678千元,計淨減178千元。" 2020,4066300500,5396000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,23.4.2,"本年度預算數5,396千元,係辦理保險監理 業務所需經費,較上年度增列國外旅費等1, 231千元。" 2020,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,23.4.3,仍照上年度預算數編列。 2020,4066400100,427270000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,23.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費384,849千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,963千元。 2.基本行政工作維持費42,421千元,較上年 度增列資訊服務費及資訊軟硬體設備購置 等經費3,767千元。" 2020,4066400600,22268000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,23.5.2,"本年度預算數22,268千元,係辦理金融機構 檢查業務所需經費,較上年度減列教育訓練 費、大陸地區旅費及國外旅費等1,732千元 ,增列國內旅費及一般事務費等694千元, 計淨減1,038千元。" 2020,4066409800,431000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,23.5.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2020,3767010100,245124000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費198,816千元,較上年度增列 員額12人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費32,086千元。 2.基本行政工作維持費46,308千元,較上年 度增列辦公廳舍租金及水電費等3,592千 元。" 2020,3767010200,256172000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,海洋業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃管理13,637千元,較上年度減列 編印海洋專書及海洋基本法令彙編等經費 2,085千元。 2.海洋資源作業92,514千元,較上年度減列 辦理海洋產業、海洋資源研究開發業務等 經費39,804千元。 3.海域安全作業31,663千元,較上年度增列 推動強化海域、海岸救生救難制度等經費 15,005千元。 4.科技文教作業98,590千元,較上年度減列 洋流能關鍵技術開發與推動計畫等經費37 ,841千元。 5.國際發展作業9,326千元,較上年度增列 國際海洋法政培訓課程等經費69千元。 6.其他設備10,442千元,較上年度增列辦公 廳舍裝修等經費8,185千元。" 2020,3767019000,1640000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海洋委員會,一般建築及設備,民政支出,24.1.3.1, 2020,3767019800,3500000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,第一預備金,民政支出,24.1.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2020,3767100100,12285652000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費12,260,625千元,較上年度增 列配合募兵制增加志願役人力及依籌建海 巡艦艇發展計畫進用人員之人事費1,228, 998千元。 2.基本行政工作維持費25,027千元,較上年 度增列海巡人員醫療照護等經費3,936千 元。" 2020,3767100200,355392000,海巡規劃及管理,海洋委員會主管,海巡署及所屬,海巡業務,民政支出,24.2.2.1, 2020,3767109000,32133000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, 2020,3767109800,25000000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,第一預備金,民政支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 2020,7167200100,119302000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,一般行政,環境保護支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費103,625千元,較上年度增列 員額24人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費25,104千元。 2.基本行政工作維持費15,677千元,較上年 度減列房屋建築及機械設施養護費等2,05 3千元。" 2020,7167200200,150339000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,海洋保育業務,環境保護支出,24.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃作業19,020千元,較上年度減列 海洋海域與生物多樣性資料庫建置計畫等 經費1,986千元。 2.海洋生物保育作業41,873千元,較上年度 增列辦理海洋保育類野生動物救援、收容 照護、疾病監測等經費28,935千元。 3.海洋環境管理作業89,446千元,較上年度 增列辦理海洋污染監測應處及海漂(底)垃 圾清理計畫等經費23,040千元。" 2020,7167209000,0,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海洋保育署,一般建築及設備,環境保護支出,24.3.3.1, 2020,7167209800,1430000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,第一預備金,環境保護支出,24.3.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2020,3767300100,136148000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,一般行政,民政支出,24.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費113,935千元,較上年度增列 員額65人之人事費93,603千元。 2.新增基本行政工作維持費22,213千元,係 辦公室租金、資訊系統及公文系統維護費 等。" 2020,3767300200,114619000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,海洋研究業務,民政支出,24.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃及人力培訓作業17,094千元,較 上年度減列國家海洋研究院籌備處規劃作 業等經費6,783千元。 2.新增海洋政策及文化研究作業17,694千元 ,係辦理海洋事務法規研擬等經費。 3.新增海洋科學及資訊研究作業29,538千元 ,係建立海廢流場預測模式等經費。 4.新增海洋生態及保育研究作業21,439千元 ,係辦理離岸風場生態環境監測等經費。 5.新增海洋產業及工程研究作業28,854千元 ,係辦理海域安全與環境監測系統研究等 經費。" 2020,3767309800,2000000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,第一預備金,民政支出,24.4.3,本年度編列第一預備金如列數。 2020,5169010500,1025034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,25.1.1,"本年度預算數1,025,034千元,係各榮民總 醫院及其分院臨床教學研究經費,與上年度 同。" 2020,5169010700,13677000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.退除役官兵就學輔導措施1,495千元,較 上年度減列辦理就學業務宣導費5千元。 2.退除役官兵職業技術訓練12,182千元,較 上年度增列水電費等302千元。" 2020,6169010400,9365304000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,25.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.榮民健康保險經費5,036,584千元,較上 年度減列110,494千元。 2.榮眷健康保險經費1,480,246千元,較上 年度減列85,754千元。 3.榮民健保醫療部分負擔經費2,848,474千 元,較上年度減列16,302千元。" 2020,6269010900,617617000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,25.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費42,975千元,較上年 度減列其他業務租金及一般事務費等3,58 7千元。 2.清寒榮民子女就學補助經費15,068千元, 較上年度增列補助清寒榮民(眷)就讀國中 小學子女例假日及寒暑假午餐經費3,873 千元。 3.志工服務照顧榮民作業經費139,627千元 ,較上年度增列榮欣志工及服務組長相關 誤餐費等11,376千元。 4.榮民榮眷遺眷急難救助及慰問經費303,08 8千元,與上年度同。 5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費90,6 85千元,較上年度減列6,559千元。 6.榮民及榮眷生活輔導宣慰及座談4,019千 元,較上年度減列辦理座談等經費447千 元。 7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業1, 834千元,較上年度減列一般事務費及國 內旅費等204千元。 8.海內外退伍軍人聯繫作業11,771千元,較 上年度增列一般事務費等400千元。 9.國軍單身退員宿舍服務與管理8,550千元 ,較上年度減列臨時人員酬金等950千元 。" 2020,6369010100,3120350000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,25.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,935,787千元,較上年度增 列年金改革節省退撫給付挹注公務人員退 休撫卹基金經費等77,251千元。 2.基本行政工作維持費79,572千元,較上年 度減列設備及投資等7,992千元。 3.幹部在職及役男替代役訓練經費2,532千 元,較上年度減列退除役特考錄取人員基 礎訓練等經費1,237千元。 4.辦理統計與資訊管理作業經費73,631千元 ,較上年度增列資訊服務費及軟硬體設備 費等5,512千元。 5.辦理榮民工程公司清理計畫28,828千元, 較上年度減列補助榮民工程公司虧損填補 等經費1,925,623千元。" 2020,6369010300,2367788000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,25.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對榮民及特定醫療體系之補助1,605,035 千元,較上年度增列補助高雄榮民總醫院 屏東大武分院開辦費等54,973千元。 2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務341,89 2千元,較上年度增列照顧服務員所需經 費206千元。 3.各級榮民醫院營運督導管理4,565千元, 較上年度減列一般事務費等507千元。 4.社區醫療服務152,389千元,與上年度同 。 5.醫事人力培訓與專業教育訓練44,061千元 ,較上年度增列配合衛生福利部辦理重點 科別培育公費醫師制度計畫及國防醫學院 代訓公費生等經費7,152千元。 6.高齡醫學發展與照護150,667千元,與上 年度同。 7.安寧緩和醫療照護與推廣69,179千元,與 上年度同。" 2020,6369010600,4553000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區永續經營,福利服務支出,25.1.7,"本年度預算數4,553千元,係林區經營管理 經費,與上年度同。" 2020,6369010800,7773442000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,25.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費1,288,718千元,較 上年度增列照顧服務員及護理人員所需經 費等124,548千元。 2.就養榮民給與等經費6,456,301千元,較 上年度減列452,615千元。 3.就養榮民養護材料12,776千元,較上年度 減列醫療用品、器材及照護耗材等經費1, 419千元。 4.就養榮民文康活動及住院年節慰問7,943 千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 經費602千元。 5.廢水廢棄物及環境保護作業7,704千元, 較上年度減列一般事務費等900千元。" 2020,6369018100,563675000,醫療作業基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,非營業特種基金,福利服務支出,25.1.9.1, 2020,6369019000,324309000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,25.1.10.1, 2020,6369019800,19000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,25.1.11,仍照上年度預算數編列。 2020,7669019600,103010980000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,25.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.官兵一次退除役給付6,918,821千元,較 上年度減列一次退伍金等1,181,565千元 。 2.大陸已退來台軍官給付半俸4,233千元, 較上年度減列635千元。 3.退休及贍養官兵薪給75,376,012千元,較 上年度增列年金改革節省退撫給付挹注公 務人員退休撫卹基金經費等289,634千元 。 4.退休及贍養官兵主副食實物代金30,980千 元,較上年度減列1,274,628千元。 5.退休及贍養官兵眷屬各項補助20,653,949 千元,較上年度增列配合歸墊制度改變, 撥還上年度優惠存款利息差額補助等經費 9,038,769千元。 6.軍職人員退伍金其他現金給與補償金26,9 85千元,較上年度減列16,440千元。 7.上年度國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰 問金預算業已編竣,所列400千元如數減 列。" 2020,7769019700,6144000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,25.1.13,"本年度預算數6,144千元,係辦理退除業務 作業經費,較上年度增列一般事務費等200 千元。" 2020,5171185100,48025763000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,26.1.1,"本年度預算數48,025,763千元,較上年度減 列1,453,394千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 本辦公費、私立學校教職員公教人員保 險保費及外籍英語教師等經費16,656,365 千元。 2.補助各直轄市及縣市學校午餐及採用三章 一Q食材、中途學校、國中雜費減免、學 校水電費與老舊校舍整建及相關設施經費 20,700,000千元。 3.補助各直轄市及縣市退休教職人員年金改 革節省退撫給付挹注公務人員退休撫卹基 金經費4,150,081千元。 4.補助各直轄市及縣市應繳納之退休教育人 員優惠存款差額利息經費5,519,317千元 。 5.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費1, 000,000千元。" 2020,5871186000,11000000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,26.1.2,"本年度預算數11,000,000千元,係補助各直 轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 計畫等經費,與上年度同。" 2020,5971186100,24700000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,26.1.3,"本年度預算數24,700,000千元,與上年度同 ,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施及 疏濬清淤等經費18,700,000千元。 2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 6,000,000千元。" 2020,6171186600,853247000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,26.1.4,"本年度預算數853,247千元,係補助各直轄 市與縣市依法應負擔之農民健康保險及國民 年金保險等經費,較上年度減列9,701千元 。" 2020,6271186700,6887451000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,26.1.5,"本年度預算數6,887,451千元,係補助各直 轄市及縣市低收入戶生活補助等經費,較上 年度增列464,168千元。" 2020,6371186800,33938977000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,26.1.6,"本年度預算數33,938,977千元,係補助各直 轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 老人、婦女福利服務、身心障礙者生活補助 與中低收入老人生活津貼及老年農民福利津 貼等經費,較上年度增列1,835,820千元。" 2020,8671188400,17508657000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,26.1.7,"本年度預算數17,508,657千元,較上年度增 列2,925,179千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 、對公立醫療院所補助等經費13,719,791 千元。 2.補助各直轄市及縣市退休公務人員年金改 革節省退撫給付挹注公務人員退休撫卹基 金經費1,947,628千元。 3.補助各直轄市及縣市應繳納之退休公務、 警察、消防人員優惠存款差額利息經費1, 341,238千元。 4.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 費500,000千元。" 2020,8671189100,0,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市保障財源補助,專案補助支出,26.1.8,"上年度預算數係依地方制度法規定保障各直 轄市及縣市獲配之中央統籌分配稅款、一般 性及專案補助款合計數,不低於103年度相 同基礎之獲配水準,本年度各直轄市及縣市 均已達上開獲配水準,所列72,753千元如數 減列。" 2020,8671189200,35147000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市繳款專案補助,專案補助支出,26.1.9,"本年度預算數35,147千元,係為挹注直轄市 及縣市財源收入,減輕其財政負擔,鼓勵直 轄市與縣市繳納積欠以前年度全民健康保險 保費、勞工保險保費及退休人員優惠存款差 額利息等補助經費,較上年度增列35,147千 元。" 2020,8771188500,33264853000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,26.1.10,"本年度預算數33,264,853千元,係對直轄市 及縣市平衡預算補助經費,以增裕其財政收 入,較上年度增列5,664,853千元。"