year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note 2022,3102010100,909087000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費632,470千元,較上年度核實 增列人事費2,309千元。 2.基本行政工作維持費200,817千元,較上 年度增列臺北賓館附屬舊建築物整修及發 電機設備汰換等經費10,095千元。其中南 北苑外牆立面及木窗檢修計畫總經費47,3 10千元,分2年辦理,110年度已編列23,0 80千元,本年度續編最後1年經費24,230 千元,較上年度增列1,150千元。 3.資訊行政工作維持費70,353千元,較上年 度增列日誌系統容量擴充等經費199千元 。 4.警衛行政工作維持費5,447千元,較上年 度增列軍職人員服裝等經費150千元。" 2022,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首訪視 、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及其他相 關經費,與上年度同。" 2022,3102010300,15662000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.慶典布置經費7,080千元,與上年度同。 2.慶典接待經費8,582千元,較上年度減列 重要活動攝影等經費98千元。" 2022,3102010400,5142000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, 2022,3102010500,6699000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數6,699千元,係辦理新聞聯繫 與發布所需經費,較上年度減列辦理新聞活 動等經費100千元。" 2022,3102010600,8683000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數8,683千元,係第13任卸任總 統禮遇經費,與上年度同。" 2022,3102010800,4305000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.印信鑄造及公報編印經費1,084千元,較 上年度減列各機關印信製(換)發等經費95 6千元。 2.勳章製作及敬老事宜經費3,221千元,較 上年度增列勳章製作及致贈敬老狀等經費 900千元。" 2022,3102019000,10020000,交通及運輸設備,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, 2022,3102019800,3372000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,仍照上年度預算數編列。 2022,3102100100,185033000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費151,673千元,較上年度核實 減列人事費110千元。 2.基本行政工作維持費33,360千元,較上年 度減列進階威脅防護偵測資安設備等經費 1,953千元。" 2022,3102102000,18454000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數18,454千元,係國家安全諮詢 研究業務經費,較上年度減列非傳統安全及 外交議題研究等經費1,989千元。" 2022,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.3,仍照上年度預算數編列。 2022,5302300100,170552000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費147,308千元,較上年度核實 增列人事費621千元。 2.基本行政工作維持費17,770千元,較上年 度減列辦理辦公廳舍整修工程及古蹟大樓 結構安全詳評等經費5,262千元。 3.資訊業務經費5,474千元,較上年度增列 辦理資訊系統改版等經費2,296千元。" 2022,5302301000,28464000,無細項,總統府主管,國史館,檔案文物管理與編纂,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文物管理應用經費8,050千元,較上年度 減列庫房自動滅火系統等經費433千元。 2.檔案管理應用經費5,988千元,較上年度 減列檔案史料裱褙修護等經費253千元。 3.史料編纂經費14,426千元,較上年度增列 建置總統資料庫系統等經費6,260千元。" 2022,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.3,仍照上年度預算數編列。 2022,5302313000,73124000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,073千元,較上年度核實增 列人事費595千元。 2.基本行政工作維持費18,051千元,較上年 度增列園區委外清潔、文物及史蹟大樓電 梯升降機組設備更新工程等經費3,482千 元。" 2022,5302314000,23155000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.民俗文物管理應用經費5,955千元,較上 年度增列辦理各項特展活動海報圖文設計 、文宣及展場設計製作等經費762千元。 2.文獻管理應用經費12,451千元,較上年度 減列購置文物大樓檔案庫房消防設備、原 住民族展覽展場設計施作等經費4,779千 元。 3.文獻研究編纂經費4,749千元,較上年度 增列第12屆臺灣總督府檔案學術研討會、 口述歷史訪談等經費884千元。" 2022,5302319000,799000,交通及運輸設備,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般建築及設備,文化支出,1.4.3.1, 2022,5202400100,261946000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費212,743千元,較上年度增列 副院長由兼任改為專任之本薪及專業加給 、退撫基金提撥等經費2,155千元。 2.基本行政工作維持費38,393千元,較上年 度減列清潔印刷及設施養護等經費2,707 千元。 3.幼兒園運作維持經費10,810千元,與上年 度同。" 2022,5202401000,2565327000,人力資源,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, 2022,5202402000,1493275000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, 2022,5202404000,882047000,無細項,總統府主管,中央研究院,南部院區,科學支出,1.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南部院區綜合規劃計畫總經費5,545,417 千元,分年辦理,105至110年度已編列4, 584,061千元,111年度續編經費724,200 千元,較上年度增列38,564千元。 2.南部院區維運經費85,855千元,較上年度 增列資訊硬體設備購置及房屋建築裝修工 程等經費30,317千元。 3.農業生技經費67,416千元,較上年度減列 儀器設備等經費14,660千元。 4.量子科技/循環永續經費4,576千元,較上 年度增列約聘僱助理人員薪資等經費66千 元。" 2022,5202405000,1288395000,科學研究基金,總統府主管,中央研究院,非營業特種基金,科學支出,1.5.5.1, 2022,5202409000,5260000,交通及運輸設備,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.6.1, 2022,5202409800,7375000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.7,仍照上年度預算數編列。 2022,3203010100,956586000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費880,794千元,較上年度增列 員工不休假加班費等12,433千元。 2.基本行政工作維持費73,712千元,較上年 度減列印刷及雜支等經費80千元。 3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。 4.檔案管理典藏掃描及維護經費397千元, 與上年度同。 5.資料蒐集及陳列經費1,533千元,與上年 度同。" 2022,3203010700,11700000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費313千元,較上年度減列院 會議事雜支等經費25千元。 2.施政報告編印經費659千元,較上年度減 列印製施政報告等經費25千元。 3.政策及法案之研審經費911千元,較上年 度減列辦理各項會議等經費17千元。 4.派員出國計畫經費629千元,較上年度減 列派員出國考察經費152千元。 5.公共事務推展經費5,872千元,較上年度 減列辦理座談會等經費300千元。 6.法規審查研議及訴願審議督導3,316千元 ,較上年度減列辦理各項會議等經費9千 元。" 2022,3203011100,6150000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,150千元,係院長行使職權 之相關必要支出,與上年度同。" 2022,3203011500,37332000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技發展企劃及行政工作維持費33,659千 元,較上年度減列辦公大樓管理費等661 千元。 2.政府科技概算審議經費1,991千元,較上 年度減列辦理計畫審議作業等經費1,000 千元。 3.科技會報及重要科技策略會議經費1,682 千元,較上年度減列辦理國際會議等經費 300千元。" 2022,3203011600,32395000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南部聯合服務業務經費8,645千元,較上 年度減列辦理政策說明會等經費302千元 。 2.中部聯合服務業務經費6,352千元,較上 年度減列辦理政策說明會等經費221千元 。 3.東部聯合服務業務經費5,227千元,較上 年度減列辦理政策說明會等經費110千元 。 4.雲嘉南區聯合服務業務經費6,091千元, 較上年度減列辦理政策說明會等經費195 千元。 5.金馬聯合服務業務經費6,080千元,較上 年度減列建置福建省政府數位省史館等經 費2,826千元,增列館舍維運等經費1,819 千元,計淨減1,007千元。" 2022,3203011800,7547000,無細項,行政院主管,行政院,國土及資通安全業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土安全規劃經費4,323千元,較上年度 減列辦理各項會議等經費186千元。 2.資通安全業務經費3,224千元,較上年度 減列辦理各項會議等經費86千元。" 2022,3203011900,9926000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.災害防救行政工作維持費1,760千元,較 上年度減列辦理各項會議等經費196千元 。 2.全國災害防救業務推展經費8,166千元, 較上年度增列辦理精進災害防救效能計畫 等經費1,909千元。" 2022,3203012000,19303000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.性別平等綜合企劃業務經費2,301千元, 與上年度同。 2.推展性別平等權益促進工作經費1,317千 元,較上年度減列辦理性別平等指數建立 及驗證研究等經費50千元。 3.推展性別平等權利保障工作經費8,018千 元,較上年度增列辦理消除對婦女一切形 式歧視公約等經費5,665千元。 4.性別平等推廣及發展工作經費7,667千元 ,較上年度減列辦理APEC性別議題計畫等 經費340千元。" 2022,3203012200,12265000,無細項,行政院主管,行政院,消保及食安業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.消費者保護綜合企劃業務經費3,708千元 ,較上年度減列辦理消費者保護系列活動 等經費301千元。 2.消費者保護督導業務經費2,605千元,較 上年度減列辦理業務督導考核等經費158 千元。 3.消費者保護法制業務經費892千元,上年 度減列印製消費者保護相關書籍等經費10 千元。 4.消費者保護官業務經費3,160千元,較上 年度減列辦理全國消費者保護官聯繫會報 等經費89千元。 5.食品安全業務經費1,900千元,較上年度 減列購置文具紙張等經費490千元。" 2022,3203012300,50404000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊系統維運及更新經費41,884千元,較 上年度減列汰換資訊相關設備等經費100 千元。 2.數位轉型提升計畫總經費71,100千元,分 5年辦理,110年度已編列11,100千元,本 年度續編第2年經費8,520千元,較上年度 減列2,580千元。" 2022,3203012400,39188000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新聞聯繫與發布經費3,418千元,較上年 度減列場地維護經費42千元。 2.法令政策溝通經費12,041千元,較上年度 減列辦理重大事件及災害防救等宣導經費 3,235千元。 3.輿情蒐報與研析經費7,595千元,與上年 度同。 4.廣播與地方新聞聯繫經費4,184千元,較 上年度減列運用地方廣播宣導政府重大施 政議題等經費1,781千元。 5.新聞影音圖像資料之攝製經費6,791千元 ,較上年度增列汰換資訊相關設備等經費 177千元。 6.中英文國情施政資料編譯經費5,159千元 ,較上年度減列編製國情與重大政策說明 資料等經費400千元。" 2022,3203012700,39668000,無細項,行政院主管,行政院,數位發展部籌備工作,行政支出,2.1.12,新增數位發展部籌備工作經費如列數。 2022,3203019000,7133000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.13.1, 2022,3203019800,3800000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.14,仍照上年度預算數編列。 2022,3203100100,856521000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費822,134千元,較上年度增列 員額4人之人事費等5,475千元。 2.基本行政工作維持費32,353千元,較上年 度增列文書檔案處理等經費2,257千元。 3.政府內部控制監督機制規劃及督導經費2, 034千元,與上年度同。" 2022,3203101000,3757000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央總預算之核編與執行經費3,068千元 ,較上年度減列國外旅費4千元。 2.地方政府主計業務之督導與查核經費689 千元,與上年度同。" 2022,3203101100,2661000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數2,661千元,係辦理特種基金 預算核編及執行經費,較上年度減列教育訓 練費等673千元,增列委託辦理各國政府投 資或補助國立大學預算編列情形之研究等經 費1,162千元,計淨增489千元。" 2022,3203101200,3597000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數3,597千元,係辦理會計事務 處理及決算核編經費,較上年度減列國外旅 費14千元。" 2022,3203101300,27032000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理統計行政與統計標準經費1,488千元 ,較上年度增列新版總體統計資料庫維護 等經費1,056千元。 2.辦理綜合統計經費12,787千元,較上年度 減列服務業調查訪查等經費2,152千元, 增列委託辦理110年基期營造工程物價指 數權數結構調查等經費1,471千元,計淨 減681千元。 3.辦理家庭收支統計經費12,043千元,較上 年度減列贈送受查戶調查紀念品等經費50 千元。 4.辦理綠色國民所得統計經費714千元,較 上年度減列購買辦公所需物品等經費100 千元。" 2022,3203101400,472378000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理農林漁牧業普查經費1,482千元,較 上年度減列辦理109年農林漁牧業普查業 務各項調查等經費228,739千元。 2.辦理工業及服務業普查經費382,620千元 ,較上年度增列辦理110年工業及服務業 普查各項調查等經費354,654千元。 3.辦理人口及住宅普查經費5,530千元,較 上年度減列辦理109年人口及住宅普查資 料處理等經費20,865千元。 4.普查資訊供應管理及發展經費15,432千元 ,較上年度減列資訊服務費300千元。 5.國富統計經費703千元,與上年度同。 6.人力資源及專案調查經費37,842千元,較 上年度增列辦理人力資源及專案調查訪查 等經費2,700千元。 7.受僱員工薪資調查及生產力統計經費11,5 78千元,較上年度減列教育訓練費6千元 。 8.各機關統計調查及調查網管理經費17,191 千元,較上年度減列基網兼任統計調查員 兼職費400千元。" 2022,3203101500,15288000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數15,288千元,係辦理主計人員 訓練經費,較上年度減列學員膳食、教材、 交通等經費1,536千元。" 2022,3203101600,78141000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.歲計會計資訊管理經費23,643千元,較上 年度減列歲計會計系統維護等經費303千 元。 2.統計及行政資訊管理經費8,302千元,較 上年度減列普抽查作業平台主機整合服務 等經費1,844千元。 3.資訊系統維運管理經費24,432千元,較上 年度減列機房維運等經費871千元。 4.經費結報及薪資資訊管理經費21,764千元 ,較上年度增列經費結報及薪資管理系統 維護、推廣及上線輔導等經費3,636千元 。" 2022,3203109000,20652000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, 2022,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 2022,3203300100,352955000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費321,684千元,較上年度核實 增列人事費359千元。 2.基本行政工作維持費25,718千元,較上年 度增列辦公大樓廁所整修工程等經費310 千元。 3.人事行政資訊工作經費5,553千元,較上 年度減列編印行政院暨所屬各機關主管人 員名錄等經費11千元。" 2022,3203300200,190117000,無細項,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人事行政綜合規劃經費2,872千元,較上 年度減列人事行政策略規劃等經費125千 元。 2.合理配置組設人力經費2,017千元,較上 年度減列派員出國考察等經費30千元。 3.公務人員培訓與考用經費47,277千元,較 上年度減列組團出國專題研究等經費2,29 4千元。 4.給與福利制度規劃經費1,442千元,較上 年度減列辦理軍公教員工給與事項等業務 說明經費48千元。 5.人事資訊發展規劃經費65,642千元,較上 年度增列4,424千元,包括: (1)全國性共用人事業務資訊系統功能提 升及維運計畫總經費279,267千元,分5 年辦理,110年度已編列50,946千元, 本年度續編第2年經費55,379千元,較 上年度增列4,433千元。 (2)人力資源資訊服務經費10,263千元, 較上年度減列派員出國考察等經費9千 元。 6.智慧創新人事服務計畫總經費516,700千 元,分5年辦理,110年度已編列88,929千 元,本年度續編第2年經費77,910千元, 本科目編列70,867千元,較上年度減列9, 515千元。 7.上年度擴大地方政府差勤作業電子化計畫 預算業已編竣,所列21,445千元如數減列 。" 2022,3203309000,850000,交通及運輸設備,行政院主管,人事行政總處,一般建築及設備,行政支出,2.3.3.1, 2022,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.4,仍照上年度預算數編列。 2022,7603303400,2442000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付1, 628千元,較上年度減列1人優惠存款利息 差額補貼經費777千元。 2.第一屆資深立法委員自願退職給付814千 元,較上年度增列優惠存款利息差額補貼 經費15千元。" 2022,7603303600,22976000,無細項,行政院主管,人事行政總處,執行職務意外傷亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數22,976千元,係辦理中央公教 員工非屬公務人員保障法適(準)用對象執 行職務意外傷亡慰問給付經費,較上年度增 列13,843千元。" 2022,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.7,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 舊制退撫給付,與上年度同。" 2022,8903304500,1889745000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公教人員婚喪生育及子女教育補助1,632, 000千元,與上年度同。 2.新增公教人員育嬰留職停薪津貼加發補助 257,745千元。" 2022,3203340100,135964000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費130,602千元,較上年度核實 增列人事費101千元。 2.基本行政工作維持費5,362千元,與上年 度同。" 2022,3203341000,103611000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.在職訓練研習課程經費49,770千元,較上 年度增列聘請講座等訓練相關經費2,441 千元。 2.訓練輔導行政維持經費11,951千元,較上 年度增列教學設施養護費250千元。 3.人力資源研究發展經費34,847千元,較上 年度減列委託辦理學院設施營運可行性評 估經費2,000千元,增列資訊安全防護維 運等經費2,034千元,計淨增34千元。 4.智慧創新人事服務計畫總經費516,700千 元,分5年辦理,110年度已編列88,929千 元,本年度續編第2年經費77,910千元, 本科目編列7,043千元,較上年度減列1,5 04千元。" 2022,3203349000,850000,交通及運輸設備,行政院主管,公務人力發展學院,一般建築及設備,行政支出,2.4.3.1, 2022,3203349800,1200000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,第一預備金,行政支出,2.4.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5303400100,770549000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費563,973千元,較上年度核實 減列人事費9,933千元。 2.基本行政工作維持費206,576千元,較上 年度減列清潔與園藝勞務承攬等經費12,7 02千元。" 2022,5303400200,46587000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物研究與展覽,文化支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.器物研究與展覽經費17,837千元,較上年 度增列辦理特展展示設計等經費8,134千 元。 2.書畫文獻研究與展覽經費12,792千元,較 上年度減列辦理書畫資料庫詮釋資料優化 計畫等經費3,678千元。 3.南部院區文物研究與展覽經費15,958千元 ,較上年度增列辦理專題特展展示設計等 經費434千元。" 2022,5303400300,163961000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,綜合規劃與推廣行銷,文化支出,2.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃與管理經費14,428千元,較上年 度增列辦理創新變革之研擬與規劃委託研 究計畫等經費2,676千元。 2.社教推廣及博物館行銷經費13,035千元, 較上年度增列辦理青年教育推廣等經費72 8千元。 3.展場管理及觀眾服務經費45,872千元,較 上年度增列辦理兒童學藝中心營運管理等 經費1,381千元。 4.數位教推與服務維運經費36,734千元,較 上年度減列國寶國際頻道製作等經費20,9 92千元。 5.南部院區教育推廣與觀眾服務經費46,020 千元,較上年度增列辦理教育推廣活動等 經費14,212千元。 6.博物館開放資料深度運用計畫總經費60,0 00千元,分5年辦理,110年度已編列9,60 0千元,本年度續編第2年經費7,872千元 ,較上年度減列1,728千元。" 2022,5303400400,154807000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物安全、管理與修護,文化支出,2.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.器物典藏與庫房管理經費5,208千元,較 上年度增列辦理器物中、英文詮釋資料優 化計畫等經費888千元。 2.書畫文獻典藏與庫房管理經費10,465千元 ,較上年度增列辦理清代文獻及善本舊籍 數位化全文影像製作等經費3,957千元。 3.文物登錄與修護經費4,459千元,較上年 度減列文物歷年帳籍資料建檔等經費6,38 9千元。 4.南部院區典藏與庫房管理經費26,449千元 ,較上年度增列辦理文物包裝、國內外運 輸及保險等經費16,108千元。 5.北部院區安全管理維護經費30,015千元, 較上年度增列北部院區南側藝文園區保全 等經費8,510千元。 6.南部院區安全管理維護經費78,211千元, 較上年度減列消防系統操作維護勞務承攬 人力等經費1,012千元。" 2022,5303400500,492541000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,新故宮計畫,文化支出,2.5.5,"新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程 計畫總經費8,782,000千元,分9年辦理,10 7至110年度已編列2,256,728千元,本年度 續編第5年經費492,541千元,較上年度增列 59,940千元。" 2022,5303409000,990000,交通及運輸設備,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.5.6.1, 2022,5303409800,3600000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.5.7,仍照上年度預算數編列。 2022,5903410100,758040000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費702,828千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,916千元。 2.基本行政工作維持費55,212千元,較上年 度減列汰換寶慶及松江大樓空調經費等5, 974千元。" 2022,5903411000,18025000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,規劃及推動國家發展計畫綜合業務,其他經濟服務支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.彙編行政院施政計畫經費983千元,較上 年度增列影印機租金8千元。 2.國家發展計畫及數位發展政策規劃經費5, 462千元,較上年度減列辦理國家重要政 策溝通等經費938千元。 3.辦理國家數位發展重要議題研究經費3,10 0千元,與上年度同。 4.推動國際數位經濟政策交流經費5,884千 元,較上年度增列參加亞太經濟合作會議 (APEC)推動國際合作及交流業務等經費57 7千元。 5.編製國家發展經社資料經費2,596千元, 與上年度同。" 2022,5903411100,16920000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,研擬經濟政策、協調推動財經措施,其他經濟服務支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.經濟、景氣情勢分析經費10,920千元,較 上年度減列大陸地區旅費等76千元。 2.財經新策略規劃研究經費6,000千元,與 上年度同。" 2022,5903411200,14169000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進社會發展及計畫審議協調,其他經濟服務支出,2.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公私協力推動開放政府經費5,480千元, 較上年度增列參加開放政府夥伴關係聯盟 高峰會旅費等658千元。 2.社會發展計畫審議與協調經費1,471千元 ,較上年度減列國外旅費111千元。 3.跨域社會發展議題與中長程個案計畫先期 評估及諮詢經費2,279千元,較上年度減 列國外旅費150千元。 4.政府服務創新拔尖及推展經費4,939千元 ,較上年度增列影印機租金8千元。" 2022,5903411300,213711000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進產業發展,其他經濟服務支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業數位轉型與創新發展計畫之研審及協 調推動經費6,588千元,較上年度減列國 外旅費等21千元,增列訂閱財經產業資料 庫等經費10千元,計淨減11千元。 2.擴大推動人工智慧物聯網(AIoT)創新應用 及國際輸出經費159,419千元,較上年度 減列亞洲.矽谷計畫相關工作經費41,272 千元。 3.新增精進新創國際發展及推動國家新創品 牌經費47,704千元。 4.上年度強化接軌國際新創及數位生態系預 算業已編竣,所列46,275千元如數減列。" 2022,5903411400,22583000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進人力資源發展,其他經濟服務支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研議與協調推動人力資源相關政策及計畫 經費2,643千元,較上年度減列國外旅費2 1千元,增列影印機租金10千元,計淨減1 1千元。 2.精進攬才法規,強化延攬國際人才;運用 大數據掌握重點人才需求經費19,940千元 ,較上年度增列辦理強化延攬及留用海外 人才等經費10,940千元。" 2022,5903411500,18473000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全國土規劃及經營管理,其他經濟服務支出,2.6.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土、區域、離島發展政策與公共建設計 畫之審議及協調經費7,073千元,較上年 度減列國外旅費等24千元,增列邀請專家 學者研審公共建設及各類政策專案性計畫 之出席費等19千元,計淨減5千元。 2.永續發展計畫之協調推動經費11,400千元 ,與上年度同。" 2022,5903411600,19255000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,績效管理,其他經濟服務支出,2.6.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.政策追蹤與管理機制之規劃、協調經費3, 942千元,較上年度增列監察院糾正及調 查案件管理系統改版建置等經費1,853千 元。 2.施政計畫績效管理與機制之規劃、協調經 費12,165千元,較上年度增列辦理質詢案 件管理系統維護等經費345千元。 3.增進績效管理知能經費440千元,與上年 度同。 4.跨域績效管理之規劃與協調經費2,708千 元,與上年度同。" 2022,5903411700,211162000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全資訊管理,提升應用效率,其他經濟服務支出,2.6.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.統籌規劃及審議管考資通訊應用計畫經費 2,796千元,較上年度減列國外旅費29千 元。 2.協調各機關推動資通訊應用系統經費175, 100千元,與上年度同。 3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 動化經費17,120千元,與上年度同。 4.發展及管理國發資訊系統經費16,146千元 ,較上年度增列影印機租金5千元。" 2022,5903411800,366489000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,深化推動政府資通訊應用建設,其他經濟服務支出,2.6.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資料開放及利用躍升計畫總經費128,400 千元,分5年辦理,110年度已編列22,875 千元,本年度續編第2年經費20,931千元 ,較上年度減列1,944千元。 2.政府績效智慧管理發展計畫總經費110,00 0千元,分5年辦理,110年度已編列20,13 0千元,本年度續編第2年經費17,854千元 ,較上年度減列2,276千元。 3.賦權個人打造自主數位運用計畫總經費14 3,640千元,分5年辦理,110年度已編列2 6,212千元,本年度續編第2年經費24,178 千元,較上年度減列2,034千元。 4.政府骨幹網路傳輸計畫總經費1,326,570 千元,分5年辦理,110年度已編列233,11 0千元,本年度續編第2年經費203,598千 元,較上年度減列29,512千元。 5.強化智慧政府數位發展計畫總經費263,25 0千元,分5年辦理,110年度已編列47,25 9千元,本年度續編第2年經費41,974千元 ,較上年度減列5,285千元。 6.跨域服務再造及網路參與計畫總經費258, 940千元,分5年辦理,110年度已編列45, 872千元,本年度續編第2年經費42,304千 元,較上年度減列3,568千元。 7.深化數位機會調查與研究計畫經費6,500 千元,較上年度減列辦理數位發展調查評 估經費725千元。 8.新增建置以資料科學為基礎之社會政策治 理機制計畫總經費40,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費9,150千元。" 2022,5903411900,5275000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力,其他經濟服務支出,2.6.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動法規調適及法制革新經費3,016千元 ,較上年度增列影印機租金等經費16千元 。 2.落實法規鬆綁、辦理法制作業及各項法規 影響評估經費1,803千元,與上年度同。 3.協調及解決各國商會白皮書建議接軌國際 經費456千元,較上年度減列國外旅費16 千元。" 2022,5903412000,81607000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,中興新村北、中核心維運,其他經濟服務支出,2.6.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共區域環境維護經費41,040千元,較上 年度增列中興新村環境清潔維護及綠美化 等經費2,105千元。 2.資產管理經費13,471千元,與上年度同。 3.綜合企劃與營繕事務經費27,096千元,較 上年度減列汰換中興商場貨梯、汰購垃圾 車等特殊用途車輛經費8,767千元。" 2022,5903418100,0,花東地區永續發展基金,行政院主管,國家發展委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.6.13.1, 2022,5903419000,900000,營建工程,行政院主管,國家發展委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.6.14.1, 2022,5903419800,900000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.6.15,仍照上年度預算數編列。 2022,3203420100,197394000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費160,244千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,217千元。 2.基本行政工作維持費37,150千元,較上年 度增列館舍維運水電、保全及清潔等經費 641千元。" 2022,3203421000,3234000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案管理綜合規劃與推廣經費834千元, 較上年度減列檔案意識及相關活動經費等 101千元。 2.文書檔案管理專業培訓經費248千元,較 上年度減列教育訓練費6千元。 3.檔案管理評鑑作業經費642千元,與上年 度同。 4.研究發展與合作交流經費1,510千元,較 上年度減列臺灣省政資料館移展及國外旅 費等45千元。" 2022,3203421100,3291000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案立案編目經費491千元,較上年度增 列辦理機關檔案法定審核狀況登錄、檔案 移轉點交工作等經費86千元。 2.檔案徵集移轉經費2,800千元,較上年度 減列一般事務費等43千元。" 2022,3203421200,26428000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案庫房設施輔導經費70千元,與上年度 同。 2.國家檔案保存修護經費13,734千元,較上 年度增列辦理國家檔案整理、目錄校核及 修護作業等經費1,159千元。 3.檔案複製儲存作業經費12,624千元,較上 年度增列購置檔案修護及數位典藏設備等 經費2,275千元。" 2022,3203421300,21361000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.7.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案應用制度經費20千元,與上年度同。 2.檔案目錄彙送經費425千元,較上年度增 列編印檔案目錄說明資料等經費23千元。 3.國家檔案開放應用經費20,248千元,較上 年度增列臨時人員協助辦理檔案開放應用 作業等經費260千元。 4.檔案展覽推廣經費668千元,與上年度同 。" 2022,3203421400,1736000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.7.6,"本年度預算數1,736千元,係辦理辦公室自 動化系統及網站維護、功能增修等經費,與 上年度同。" 2022,3203421600,98896000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案智慧鏈結計畫,行政支出,2.7.7,"文書檔案智慧鏈結計畫總經費660,780千元 ,分5年辦理,110年度已編列102,538千元 ,本年度續編第2年經費98,896千元,較上 年度減列3,642千元。" 2022,3203421700,27862000,無細項,行政院主管,檔案管理局,深化國家記憶計畫,行政支出,2.7.8,"深化國家記憶第2期計畫總經費290,325千元 ,分4年辦理,109至110年度已編列58,839 千元,本年度續編第3年經費27,862千元, 較上年度增列313千元。" 2022,3203422000,374172000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案典藏及服務建設計畫,行政支出,2.7.9,"國家檔案典藏及服務建設計畫總經費2,504, 975千元,分8年辦理,107至110年度已編列 344,478千元,本年度續編第5年經費374,17 2千元,較上年度增列117,256千元。" 2022,3203429000,0,營建工程,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.7.10.1, 2022,3203429800,77000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.7.11,仍照上年度預算數編列。 2022,3703610100,271272000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費250,800千元,較上年度核實 增列人事費1,086千元。 2.基本行政工作維持費20,472千元,較上年 度增列辦理行政事務勞務外包等經費1,79 1千元。" 2022,3703610200,115251000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃原住民族政策事務經費5,176千元, 較上年度增列辦理性別平等業務等經費34 0千元。 2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 62,802千元,較上年度增列1,486千元, 包括: (1)資訊管理經費11,225千元,較上年度 增列建構資訊系統弱點通報機制等經費 601千元。 (2)建構原住民族智慧治理計畫總經費250 ,000千元,分4年辦理,110年度已編列 50,692千元,本年度續編第2年經費51, 577千元,較上年度增列885千元。 3.健全原住民族法制經費14,749千元,較上 年度增列出版原住民族基本法逐條釋義彙 編等經費76千元。 4.推展原住民族國際事務經費32,524千元, 較上年度減列1,852千元,包括: (1)南島民族論壇六年計畫總經費739,780 千元,公務預算負擔617,380千元,分6 年辦理,109至110年度已編列101,620 千元,本年度續編第3年經費47,263千 元,本科目編列28,303千元,較上年度 減列3,941千元。 (2)推動原住民族國際交流經費4,221千元 ,較上年度增列原住民族地區行政人員 出國考察等經費2,089千元。" 2022,3703610500,177583000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟發展業務,民政支出,2.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族技藝研習中心營運管理經費6,19 9千元,較上年度增列辦理文化產業推展 中心警衛勤務保全等經費494千元。 2.輔導原住民族經濟事業發展經費55,845千 元,較上年度減列4,285千元,包括: (1)辦理經濟事業發展經費53,429千元, 較上年度減列捐助民間團體推展原住民 族傳統智慧創作及文化創意產業等經費 5,136千元。 (2)南島民族論壇六年計畫總經費739,780 千元,公務預算負擔617,380千元,分6 年辦理,109至110年度已編列101,620 千元,本年度續編第3年經費47,263千 元,本科目編列2,416千元,較上年度 增列851千元。 3.新增原住民族亮點產業推升經費115,539 千元。 4.上年度原住民族經濟產業發展4年計畫預 算業已編竣,所列330,259千元如數減列 。" 2022,3703610600,88900000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族土地規劃經費1,835千元,較上 年度減列辦理原住民族土地及海域整體政 策與相關法令規劃等經費461千元。 2.原住民族土地地權經費28,011千元,較上 年度減列補助地方政府辦理原住民保留地 權利回復作業等經費5,555千元。 3.原住民族土地地用經費8,743千元,較上 年度減列補助地方政府辦理原住民保留地 建地統一規劃等經費7,609千元。 4.原住民族傳統領域經費7,065千元,較上 年度增列辦理原住民族歷史正義與轉型正 義委員會土地小組等業務經費3,683千元 。 5.原住民族土地調查及劃設實施計畫總經費 290,000千元,分5年辦理,108至110年度 已編列89,763千元,本年度續編第4年經 費43,246千元,較上年度增列12,315千元 。" 2022,3703610700,973488000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,公共建設業務,民政支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族住宅四年二期計畫總經費984,50 0千元,分4年辦理,110年度已編列127,5 24千元,本年度續編第2年經費132,496千 元,較上年度增列4,972千元。 2.原住民族部落特色道路改善計畫607,244 千元,較上年度減列107,074千元,包括 : (1)加強對原住民族地區交通基礎設施經 費23,304千元,較上年度增列委託辦理 部落建設業務協調規劃輔導等經費16,7 68千元。 (2)新增原住民族部落特色道路改善計畫( 111-114年)總經費2,800,000千元,分4 年辦理,本年度編列第1年經費583,940 千元。 (3)上年度原住民族部落特色道路改善計 畫(107-110年)預算業已編竣,所列707 ,782千元如數減列。 3.原住民族部落安全作業經費233,748千元 ,較上年度增列215,818千元,包括: (1)辦理原住民族部落安居經費35,400千 元,較上年度增列委託辦理原住民族地 區公共工程施工查核相關作業等經費17 ,470千元。 (2)新增宜居部落建設經費198,348千元。 4.上年度原住民族部落永續發展造景計畫經 費預算業已編竣,所列45,537千元如數減 列。" 2022,3703610800,640000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民族地區,民政支出,2.8.6,"本年度預算數640,000千元,係補助原住民 族地區(鄉、鎮、市、區)基本設施及維持所 需經費,較上年度增列50,000千元。" 2022,3703610900,1050000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族經濟事業,民政支出,2.8.7,"本年度預算數1,050,000千元,係補助原住 民族綜合發展基金辦理原住民保留地禁伐補 償計畫經費,與上年度同。" 2022,3703619800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.8.8,仍照上年度預算數編列。 2022,5103610300,2177728000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民族教育推展,教育支出,2.8.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族教育協調與發展經費1,785,132 千元,較上年度增列40,481千元,包括: (1)依原住民族教育法第9條規定編列辦理 原住民族教育經費1,625,068千元,較 上年度減列辦理原住民族瀕危語言復振 補助計畫等經費6,083千元。 (2)智慧原鄉跨域行動實踐計畫23,700千 元,較上年度減列4,800千元。 (3)原住民族廣播電台設置第二期計畫總 經費502,087千元,分4年辦理,110年 度已編列85,000千元,本年度續編第2 年經費136,364千元,較上年度增列51, 364千元。 2.原住民族文化維護與發展經費392,596千 元,較上年度減列56,755千元,包括: (1)辦理原住民族文化保存推廣計畫等經 費95,491千元,較上年度減列補助原住 民族文化資產先行調查研究與相關維護 等經費10,138千元。 (2)南島民族論壇六年計畫總經費739,780 千元,公務預算負擔617,380千元,分6 年辦理,109至110年度已編列101,620 千元,本年度續編第3年經費47,263千 元,本科目編列14,887千元,較上年度 增列1,165千元。 (3)財團法人原住民族文化事業基金會暨 財團法人原住民族語言研究發展基金會 之永久會址興建經費編列242,900千元 ,較上年度減列87,100千元。 (4)新增國立原住民族博物館園區興建經 費39,318千元。" 2022,6303610400,2724285000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,福利服務支出,2.8.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族社會安全發展第4期4年計畫總經 費7,401,620千元,公務預算負擔369,340 千元,分4年辦理,110年度已編列87,866 千元,本年度續編第2年經費84,191千元 ,較上年度減列3,675千元。 2.原住民健康保險及老年基本保證年金2,64 0,094千元,較上年度增列補助原住民健 康保險等經費51,048千元。" 2022,6303610900,421944000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族就業,福利服務支出,2.8.11,"本年度預算數421,944千元,係運用公益彩 券回饋金輔導原住民族就業等經費,較上年 度增列87,659千元。" 2022,5303620100,52637000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費37,447千元,較上年度核實增 列人事費128千元。 2.基本行政工作維持費15,190千元,較上年 度減列園區辦公廳舍整修經費101千元。" 2022,5303620200,16813000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,藝術展演及文化推廣業務,文化支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藝術展演業務經費7,296千元,較上年度 減列辦理樂舞觀摩交流等經費152千元。 2.文化推展業務經費9,517千元,較上年度 減列147千元,包括: (1)文化推展等經費7,860千元,較上年度 減列體驗設施維護費9千元。 (2)南島民族論壇六年計畫總經費739,780 千元,公務預算負擔617,380千元,分6 年辦理,109至110年度已編列101,620 千元,本年度續編第3年經費47,263千 元,本科目編列1,657千元,較上年度 減列138千元。" 2022,5303620700,262714000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,公共建設及社會服務推展業務,文化支出,2.9.3,"臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年(10 6年-111年)中長程計畫總經費864,300千元 ,分6年辦理,106至110年度已編列584,478 千元,本年度續編最後1年經費262,714千元 ,較上年度增列58,171千元。" 2022,5303629800,500000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,第一預備金,文化支出,2.9.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5303640100,166116000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費130,482千元,較上年度核實 減列人事費1,229千元。 2.基本行政工作維持費35,634千元,較上年 度減列人事差勤系統等經費1,771千元。" 2022,5303641000,99618000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,文化支出,2.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家族群主流化發展計畫總經費679,000 千元,分6年辦理,109至110年度已編列2 60,090千元,本年度續編第3年經費99,61 8千元,較上年度減列2,663千元。 2.上年度六堆三百年再出發計畫-客家國際 研討會預算業已編竣,所列1,500千元如 數減列。" 2022,5303642000,1058089000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客庄創生及環境營造計畫總經費4,683,80 4千元,分6年辦理,109至110年度已編列 1,490,325千元,本年度續編第3年經費79 8,914千元,較上年度增列61,083千元。 2.火車頭園區建置計畫總經費990,382千元 ,分5年辦理,109至110年度已編列115,4 43千元,本年度續編第3年經費221,175千 元,較上年度增列134,336千元。 3.三六九客庄產業數位升級計畫經費38,000 千元,較上年度減列4,500千元。" 2022,5303643000,489013000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家語言發展,文化支出,2.10.4,"客家語言深植計畫總經費2,800,000千元, 分6年辦理,109至110年度已編列735,983千 元,本年度續編第3年經費489,013千元,較 上年度增列79,946千元。" 2022,5303644000,1027707000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,藝文傳播推展,文化支出,2.10.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家藝文發展計畫總經費1,881,000千元 ,分6年辦理,109至110年度已編列650,9 26千元,本年度續編第3年經費292,721千 元,較上年度減列18,000千元。 2.客家傳播行銷計畫總經費4,693,000千元 ,分6年辦理,109至110年度已編列1,536 ,564千元,本年度續編第3年經費734,986 千元,較上年度減列17,642千元。 3.上年度六堆三百年再出發計畫-藝文傳播 業務預算業已編竣,所列90,000千元如數 減列。" 2022,5303645000,338842000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.10.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費64,500千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,834千元。 2.基本行政工作維持費6,683千元,較上年 度減列公務車輛保險等經費3千元。 3.客家-文化傳薪‧接軌國際亮點計畫總經 費1,803,000千元,分6年辦理,109至110 年度已編列576,931千元,本年度續編第3 年經費267,659千元,較上年度減列2,355 千元。 4.上年度六堆三百年再出發計畫-主軸系列 活動預算業已編竣,所列28,500千元如數 減列。" 2022,5303649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.10.7,仍照上年度預算數編列。 2022,3703670100,93097000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費83,278千元,較上年度增列員 工薪資晉級差額等經費1,145千元。 2.基本行政工作維持費9,484千元,較上年 度減列辦公大樓管理維護等經費58千元。 3.召開委員會議經費335千元,與上年度同 。" 2022,3703671000,47383000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃及選務資訊化經費19,223千元, 較上年度減列辦理公投案提案人及連署人 名冊查對等經費3,536千元。 2.選務策進經費7,301千元,較上年度增列 邀請國際組織來臺觀察地方公職人員選舉 等經費2,699千元。 3.法政業務工作經費3,076千元,較上年度 減列辦理公民投票提案之鑑定報告等經費 2,257千元。 4.新增辦理及督導地方公職人員選舉經費17 ,783千元。 5.上年度辦理全國性公民投票預算業已編竣 ,所列910,530千元如數減列。" 2022,3703671100,327004000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費305,234千元,較上年度核實 減列人事費等364千元。 2.基本行政工作維持費21,770千元,較上年 度增列臺北市廣慈博愛園區信義行政大樓 管理維護費等1,358千元。" 2022,3703679000,25302000,營建工程,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.11.4.1, 2022,3703679800,1000000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.11.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5903820100,299957000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費286,597千元,較上年度核實 增列人事費1,252千元。 2.基本行政工作維持費13,360千元,較上年 度減列合署辦公大樓汰換冰水主機分攤款 、設施及機械設備養護費等經費1,275千 元。" 2022,5903821000,5114000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.12.2.1, 2022,5903829000,1180000,交通及運輸設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.12.3.1, 2022,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.12.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2022,5203851100,19009000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,數位經濟匯流政策法制革新,科學支出,2.13.1,"本年度預算數19,009千元,係辦理數位經濟 發展之通訊傳播匯流政策及法制革新業務推 動經費,較上年度減列推動數位經濟及數位 匯流創新基礎環境計畫等經費18,276千元, 增列辦理通訊傳播基礎建設數位轉型暨法制 革新計畫等經費17,705千元,計淨減571千 元。" 2022,5203851200,131416000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,數位匯流物聯網資安防護,科學支出,2.13.2,"本年度預算數131,416千元,係辦理資安跨 域整合聯防業務經費,較上年度減列建立主 動式防禦強化通傳網路防護韌性計畫等經費 37,617千元。" 2022,5203851700,0,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,無障礙檢測服務,科學支出,2.13.3,"上年度服務型智慧政府2.0推動-行動版應用 程式APP無障礙檢測服務計畫預算業已編竣 ,所列11,571千元如數減列。" 2022,5803850100,657220000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.13.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費610,292千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,862千元。 2.基本行政工作維持費46,928千元,較上年 度減列汰換交通通訊傳播大樓電梯分攤款 等經費10,553千元。" 2022,5803859800,57000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.13.5,仍照上年度預算數編列。 2022,3203900100,447702000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費398,695千元,較上年度核實 增列人事費1,423千元。 2.基本行政工作維持費19,731千元,較上年 度減列辦公大樓管理費等1,406千元。 3.資訊管理經費29,276千元,較上年度增列 資安防護設備及建置新公文檔案管理系統 等經費11,400千元。" 2022,3203901000,26281000,無細項,行政院主管,大陸委員會,綜合規劃業務,行政支出,2.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸情勢評估經費6,426千元,較上年度 減列辦理諮詢座談等經費320千元。 2.兩岸政策研究經費6,150千元,與上年度 同。 3.國內外智庫合作經費6,908千元,較上年 度增列辦理國際研討會經費544千元。 4.兩岸資訊研蒐與服務經費6,797千元,較 上年度減列採購書刊等經費420千元。" 2022,3203901200,26525000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.經貿政策及互動議題之研擬及推動經費13 ,735千元,較上年度增列辦理兩岸經貿議 題研究及政策規劃等經費2,653千元。 2.掌握中國大陸經濟及兩岸經貿資訊經費1, 600千元,較上年度減列辦理中國大陸經 濟動態資訊研究等經費900千元。 3.加強對臺商之輔導、聯繫及服務工作經費 8,115千元,較上年度減列辦理臺商窗口 及相關服務等經費1,366千元。 4.加強對經貿團體聯繫、溝通及協助經費3, 075千元,較上年度減列協處兩岸經貿交 流等經費530千元。" 2022,3203901300,182289000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.14.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸法政交流政策規劃及研擬推動經費11 ,819千元,較上年度減列辦理國人赴中國 大陸及港澳急難救助關懷簡訊等經費1,10 4千元。 2.兩岸事務法規之研擬、協調及審議經費7, 376千元,較上年度增列辦理中國大陸法 制研究等經費600千元。 3.兩岸法政事務研析規劃與協議推動經費6, 224千元,較上年度增列辦理兩岸法政議 題研析等經費248千元。 4.捐助財團法人海峽交流基金會辦理兩岸中 介事務經費156,870千元,較上年度減列 媒體政策及業務宣導經費319千元。" 2022,3203901400,163977000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳蒙藏業務,行政支出,2.14.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.港澳政策研究規劃及蒙藏情勢蒐集研析經 費3,671千元,較上年度增列協助民間團 體辦理研討會等經費645千元。 2.臺灣與港澳交流活動之輔導與推動經費11 ,896千元,較上年度增列辦理港澳交流活 動等經費1,085千元。 3.港澳事務法規及所涉服務交流事項之研擬 、審議與協處經費39,772千元,較上年度 減列諮詢服務等經費2,961千元。 4.港澳聯繫服務之推動與執行經費108,638 千元,較上年度減列辦理臺灣與港澳各項 交流工作等經費29,728千元。" 2022,3203901500,28382000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.14.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸政策說明及溝通經費13,261千元,較 上年度減列辦理各類政策說明及溝通活動 等經費3,495千元。 2.新聞發布、聯繫與禮賓經費3,467千元, 較上年度減列國外旅費等11千元。 3.海外聯繫與政策說明經費9,907千元,較 上年度減列國外旅費124千元。 4.政策諮詢及聯繫服務經費1,747千元,較 上年度減列大陸地區旅費4千元。" 2022,3203909800,1620000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.14.7,仍照上年度預算數編列。 2022,5303901100,37435000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.14.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸文教議題之研究與策略規劃經費5,78 5千元,較上年度增列委託專案研究及調 查分析等經費587千元。 2.文教交流活動之輔導與推動經費14,921千 元,較上年度增列辦理兩岸學生研習活動 等經費3,014千元。 3.兩岸資訊對等交流之推動經費12,379千元 ,較上年度減列強化兩岸大眾傳播及資訊 交流等經費3,748千元。 4.中國大陸臺商子女教育之輔導經費4,350 千元,較上年度增列協助在陸臺商學校辦 理認識臺灣活動等經費100千元。" 2022,3203910100,172578000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費148,894千元,較上年度增列 聘用人員18人之人事費及員工薪俸晉級差 額等經費31,229千元。 2.基本行政工作維持費23,684千元,較上年 度增列國家運安工程研究中心與新店辦公 室之租金及管理費等4,141千元。" 2022,3203910200,12168000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,運輸事故調查,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.飛航事故調查業務經費4,750千元,較上 年度減列飛航事故調查分析檢測及調查量 測設備汰換等經費575千元,增列太空運 具及安全管理研習會等經費458千元,計 淨減117千元。 2.水路事故調查業務經費2,431千元,與上 年度同。 3.鐵道及公路事故調查業務經費4,987千元 ,較上年度增列國內外訓練等經費300千 元。" 2022,3203910300,32568000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,運輸系統安全分析與工程鑑定,行政支出,2.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人為因素及安全分析業務經費2,020千元 ,較上年度減列出國訓練及國內旅費等55 2千元。 2.運具紀錄器及工程鑑定業務經費1,173千 元,較上年度減列工程分析、材料試驗、 量測技術訓練等經費101千元。 3.新增國家運安工程研究中心建置計畫經費 29,375千元。" 2022,3203910400,31477000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,精進運輸事故調查技術與預防研究,行政支出,2.15.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技計畫基本工作維持經費5,855千元, 較上年度減列委託研究及鐵道事故檢測設 備購置等經費2,707千元。 2.提升運輸事故調查工程能量計畫經費18,5 52千元,較上年度減列運具計算流體力學 模擬分析系統、運輸事故現場測繪資料及 底圖整合平台購置等經費13,554千元,增 列視覺化鐵道列車事故模擬平台及中短距 離光達蒐證裝備購置等經費13,297千元, 計淨減257千元。 3.建立整合性安全調查計畫經費7,070千元 ,較上年度減列水路與公路事故肇因分析 管理系統建置等經費6,748千元,增列航 空事故肇因分析管理系統升級、整合與資 料轉移等經費6,012千元,計淨減736千元 。" 2022,3203910500,670000,交通及運輸設備,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,一般建築及設備,行政支出,2.15.5.1, 2022,3203919800,30000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.15.6,仍照上年度預算數編列。 2022,3203920100,35787000,無細項,行政院主管,促進轉型正義委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費27,014千元,較上年度增列退 休離職儲金24千元。 2.基本行政工作維持費8,773千元,較上年 度減列消耗品等經費345千元。" 2022,3203920200,29114000,無細項,行政院主管,促進轉型正義委員會,促進轉型正義業務,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.還原歷史真相業務經費5,145千元,較上 年度減列印製調查研究報告等經費2,225 千元。 2.威權象徵處理業務經費3,875千元,較上 年度減列委託辦理威權象徵及記憶空間保 存方案規劃等經費3,096千元,增列威權 象徵與不義遺址社會溝通及移交等經費72 6千元,計淨減2,370千元。 3.平復司法不法業務經費3,579千元,較上 年度減列平復司法不法議題工作坊等經費 2,227千元,增列委託辦理威權統治時期 司法不法案件加害者與加害行為識別等經 費743千元,計淨減1,484千元。 4.重建社會信任業務經費16,515千元,較上 年度增列政治受難家庭照顧服務及補助促 進轉型正義基金業務推展等經費10,089千 元。" 2022,3203929800,311000,無細項,行政院主管,促進轉型正義委員會,第一預備金,行政支出,2.16.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3203940100,37178000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,一般行政,行政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費30,019千元,較上年度核實增 列人事費15千元。 2.基本行政工作維持費7,159千元,較上年 度減列購置辦公事務用品及各類書表印製 等經費791千元。" 2022,3203940200,11550000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,黨產處理業務,行政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財產查核業務經費5,235千元,較上年度 減列機房設施養護費等259千元。 2.調查追徵業務經費6,315千元,較上年度 減列舉發獎勵金等經費721千元。" 2022,3203949800,400000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,第一預備金,行政支出,2.17.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3203950100,307208000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費238,510千元,較上年度核實 增列人事費919千元。 2.基本行政工作維持費68,698千元,較上年 度增列辦理公務所需行政作業等經費597 千元。" 2022,3203951000,76456000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費70 1千元,較上年度增列處理公文登錄及遞 送等經費33千元。 2.健全技師、工程技術顧問公司管理法制, 提升工程產業國際競爭力經費25,662千元 ,較上年度減列捐助工程產業開拓全球市 場等經費163千元。 3.健全及落實政府採購法規及制度經費1,33 7千元,較上年度減列採購專業人員證書 印製等經費47千元。 4.健全工程採購法規及制度經費524千元, 較上年度增列臨時人員酬金等14千元。 5.推動政府採購電子化經費19,267千元,較 上年度減列資訊硬體設備汰換等經費731 千元。 6.中央採購稽核小組業務經費965千元,與 上年度同。 7.採購申訴審議委員會經費28,000千元,較 上年度減列委員出席費及審查費等2,387 千元。" 2022,3203952000,12455000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫之審議與永續公共工程之推 動經費4,370千元,較上年度增列資訊服 務費等1,000千元。 2.公共工程技術規範、認證、整合、維護、 推廣與研發經費3,823千元,較上年度減 列出席費及國內旅費等1,148千元。 3.公共工程技術鑑定業務經費4,262千元, 與上年度同。" 2022,3203953000,13709000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.18.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫執行之督導協調及考核經費 352千元,較上年度增列消耗品等經費21 千元。 2.公共工程品質管理計畫經費9,465千元, 較上年度增列出席費及國內旅費等1,766 千元。 3.建立公共工程管理資訊體系經費3,892千 元,與上年度同。" 2022,3203959800,1208000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.18.5,仍照上年度預算數編列。 2022,3304010100,1694173000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,274,188千元,較上年度核 實增列人事費等870千元。 2.基本行政工作維持費169,268千元,較上 年度減列立法院台北院區整體發展計畫等 經費22,935千元。 3.進修訓練經費2,943千元,較上年度減列 技工工友教育訓練等經費39千元。 4.公共關係等秘書業務經費30,523千元,較 上年度減列各項活動影音、照片拍攝製作 等經費965千元。 5.資訊管理業務經費217,251千元,較上年 度增列軟體使用等經費24,477千元。" 2022,3304010200,301668000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, 2022,3304010300,10686000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費4,072千元,較上年度減列 院會餐點雜支等經費23千元。 2.委員會議事經費6,614千元,較上年度減 列公聽會專家學者出席費等經費15千元。" 2022,3304010400,1348000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制諮詢業務經費700千元,較上年度減 列專家學者出席審查費、購置法制專業書 籍期刊及相關文具用品等經費295千元。 2.預算諮詢業務經費648千元,較上年度減 列研討會場地佈置及餐點等經費2千元。" 2022,3304010500,45358000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.圖書管理經費39,300千元,較上年度增列 圖書、期刊及資料庫購置等經費22千元。 2.議政博物管理經費6,058千元,較上年度 減列議政博物館展館冷氣空調、典藏庫房 設備及數位廣播系統等設備養護費275千 元。" 2022,3304010600,123466000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報行政經費110,407千元,較上年度減 列議事轉播提供手語翻譯及字幕服務等經 費3,011千元。 2.文書印刷經費13,059千元,較上年度減列 印刷、排版、照相製版等設備養護等經費 83千元。" 2022,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨(政)團 委員席次補助各黨(政)團運作所需經費,與 上年度同。" 2022,3304019000,43086000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, 2022,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 2022,3405010100,1569004000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費607,772千元,較上年度增列 員額5人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費17,426千元。 2.基本行政工作維持費33,519千元,較上年 度增列影印機租金等經費2,240千元。 3.辦理司法行政業務經費336,674千元,較 上年度增列國定古蹟司法大廈空調改善工 程等經費12,929千元。 4.辦理電腦資訊作業經費591,039千元,較 上年度增列主機環境建構及汰換等經費18 ,132千元。" 2022,3405011000,14628000,無細項,司法院主管,司法院,憲法訴訟業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理憲法訴訟審判行政經費5,726千元, 較上年度增列裁判憲法審查與主文類型委 託研究等經費1,483千元。 2.辦理憲法訴訟審判業務經費8,902千元, 較上年度增列郵資費等7,017千元。" 2022,3405011300,132950000,無細項,司法院主管,司法院,審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事審判行政業務經費6,140千元, 較上年度減列民間公證人任免委員會等經 費258千元。 2.辦理刑事審判行政業務經費84,435千元, 較上年度減列辦理科技監控及國民法官法 庭整修等經費188,263千元。 3.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費3,841 千元,較上年度減列推動職務法庭相關業 務等經費12千元。 4.辦理少年及家事審判行政業務經費38,534 千元,較上年度增列推動家事事件法相關 制度等經費3,316千元。" 2022,3405011700,32747000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研究改進司法制度業務經費26,937千 元,較上年度減列法官評鑑委員會會務審 議等經費7,423千元。 2.捐助民間機構及團體經費5,810千元,較 上年度增列捐助辦理國際法官年會規劃等 經費4,058千元。" 2022,3405019000,0,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.5.1, 2022,3405019800,3000000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.6,仍照上年度預算數編列。 2022,6305011900,1434161000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.7,"本年度預算數1,434,161千元,係捐助法律 扶助基金會經費,較上年度減列47,817千元 。" 2022,7605011900,466982000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.8,"本年度預算數466,982千元,係司法官退休 退養給付經費,較上年度增列78,929千元。" 2022,3405050100,516615000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費473,468千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 7,692千元。 2.基本行政工作維持費10,892千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費65千元。 3.辦理司法行政業務經費32,255千元,較上 年度增列外牆整修工程等經費15,414千元 。" 2022,3405051000,10520000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費5,118千元,較上 年度增列調解酬金等經費1,377千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,662千元,較上 年度減列法庭錄音委外轉譯費等227千元 。 3.辦理家事事件業務經費331千元,與上年 度同。 4.辦理少年事件業務經費18千元,與上年度 同。 5.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 經費391千元,與上年度同。" 2022,3405059000,80000,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, 2022,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405100100,154258000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費135,905千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 1,760千元。 2.基本行政工作維持費5,471千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費27千元。 3.辦理司法行政業務經費12,882千元,較上 年度增列辦公室天花板整修工程等經費3, 136千元。" 2022,3405101000,3510000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,510千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列資料印製等經費76 千元。" 2022,3405109000,1200000,交通及運輸設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, 2022,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405110100,312839000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費286,520千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 4,576千元。 2.基本行政工作維持費11,961千元,較上年 度減列車輛養護費等267千元。 3.辦理司法行政業務經費14,358千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費584千元。" 2022,3405111000,5380000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數5,380千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度增列購置審判設備等經 費587千元。" 2022,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3405120100,133292000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費118,436千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 1,680千元。 2.基本行政工作維持費6,539千元,較上年 度減列辦公廳室養護等經費61千元。 3.辦理司法行政業務經費8,317千元,較上 年度減列法庭環境優化工程等經費3,221 千元。" 2022,3405121000,2896000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數2,896千元,係辦理行政訴訟 業務經費,與上年度同。" 2022,3405129000,700000,交通及運輸設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, 2022,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405130100,157956000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,600千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 1,840千元。 2.基本行政工作維持費7,182千元,較上年 度減列車輛養護費等21千元。 3.辦理司法行政業務經費9,174千元,較上 年度增列設施及機械設備養護費等453千 元。" 2022,3405131000,6475000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數6,475千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度增列購置審判設備等經 費1,267千元。" 2022,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3405200100,107123000,無細項,司法院主管,懲戒法院,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費97,751千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費1, 474千元。 2.基本行政工作維持費2,094千元,較上年 度減列退休退職人員三節慰問金等經費8 千元。 3.辦理司法行政業務經費7,278千元,較上 年度增列法庭影像系統改善工程等經費2, 618千元。" 2022,3405201000,3058000,無細項,司法院主管,懲戒法院,懲戒及職務案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理懲戒案件審理業務經費1,024千元, 較上年度減列資料印製等經費78千元。 2.辦理職務法庭審理業務經費2,034千元, 與上年度同。" 2022,3405209800,231000,無細項,司法院主管,懲戒法院,第一預備金,司法支出,4.7.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3405250100,108989000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費69,295千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費3, 007千元。 2.基本行政工作維持費16,871千元,較上年 度增列影印機租金等經費242千元。 3.辦理司法行政業務經費22,823千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費294千元。" 2022,3405251000,65909000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研習業務經費55,108千元,較上年度 增列行政管理資訊系統等經費4,836千元 。 2.辦理法官研習進修之國際交流業務經費10 ,801千元,較上年度增列派員出國教育訓 練等經費18千元。" 2022,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3405260100,261980000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費196,444千元,較上年度增列 員額1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費7,659千元。 2.基本行政工作維持費51,481千元,較上年 度減列停車場租金等經費612千元。 3.辦理司法行政業務經費14,055千元,較上 年度減列商業法院辦公廳室裝修工程等經 費38,385千元。" 2022,3405261000,15943000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,416千元,較上 年度增列調解酬金等經費10,095千元。 2.辦理刑事案件業務經費911千元,較上年 度減列購置資訊軟硬體設備等經費9,383 千元。 3.辦理行政訴訟業務經費1,616千元,較上 年度減列購置法律圖書等經費224千元。" 2022,3405269000,1400000,交通及運輸設備,司法院主管,智慧財產及商業法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, 2022,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405300100,1655497000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,505,552千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費27,371千元。 2.基本行政工作維持費29,509千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費542千元。 3.辦理司法行政業務經費120,436千元,較 上年度增列設施及機械設備養護費等23,0 56千元。" 2022,3405301000,74916000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費23,613千元,較上 年度增列影印機耗材等經費2,189千元。 2.辦理刑事案件業務經費49,777千元,較上 年度增列辦理科技監控業務委外等經費11 ,406千元。 3.辦理家事事件業務經費485千元,較上年 度增列調解酬金等經費405千元。 4.辦理少年事件業務經費5千元,與上年度 同。 5.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 1,036千元,與上年度同。" 2022,3405301500,55820000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數55,820千元,係辦理刑事補償 經費,較上年度減列45千元。" 2022,3405309000,4550000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.4.1, 2022,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.5,仍照上年度預算數編列。 2022,3405310100,703430000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費663,734千元,較上年度增列 員額4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費12,818千元。 2.基本行政工作維持費12,233千元,較上年 度增列公務車油料等經費127千元。 3.辦理司法行政業務經費27,463千元,較上 年度增列購置法庭錄音及影像傳輸系統設 備等經費1,904千元。" 2022,3405311000,23102000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費7,338千元,較上 年度增列調解酬金等經費871千元。 2.辦理刑事案件業務經費15,537千元,較上 年度減列購置審判設備等經費333千元。 3.辦理家事事件業務經費207千元,較上年 度增列調解酬金等經費187千元。 4.辦理少年事件業務經費20千元,與上年度 同。" 2022,3405319000,3500000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, 2022,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405320100,411486000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費392,667千元,較上年度增列 員額1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費6,169千元。 2.基本行政工作維持費8,559千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費92千元。 3.辦理司法行政業務經費10,260千元,較上 年度減列辦公大樓廁所整修工程等經費4, 454千元。" 2022,3405321000,18923000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,891千元,較上 年度增列調解酬金等經費985千元。 2.辦理刑事案件業務經費14,662千元,較上 年度減列購置審判設備等經費4,972千元 。 3.辦理家事事件業務經費303千元,較上年 度增列調解酬金等經費50千元。 4.辦理少年事件業務經費67千元,與上年度 同。" 2022,3405328500,0,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.12.3,"臺灣高等法院臺南分院遷建辦公廳室新興房 屋建築計畫總經費1,665,342千元,分5年辦 理,110年度已編列1,000千元,本年度暫緩 編列,上年度所列1,000千元如數減列。" 2022,3405329000,850000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.4.1, 2022,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.5,仍照上年度預算數編列。 2022,3405330100,555170000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費525,353千元,較上年度增列 員額12人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費25,943千元。 2.基本行政工作維持費11,591千元,較上年 度減列影印機租金等經費911千元。 3.辦理司法行政業務經費18,226千元,較上 年度增列辦公大樓廁所整修工程等經費1, 328千元。" 2022,3405331000,23375000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費7,138千元,較上 年度減列調解酬金等經費32千元。 2.辦理刑事案件業務經費16,033千元,較上 年度增列購置審判設備等經費499千元。 3.辦理家事事件業務經費153千元,較上年 度增列調解酬金等經費32千元。 4.辦理少年事件業務經費51千元,與上年度 同。" 2022,3405339000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, 2022,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405340100,176096000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費164,218千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 4,789千元。 2.基本行政工作維持費4,400千元,較上年 度增列公務車油料等經費51千元。 3.辦理司法行政業務經費7,478千元,較上 年度增列影印機耗材等經費1,718千元。" 2022,3405341000,7824000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費1,881千元,較上 年度減列購置法律圖書等經費28千元。 2.辦理刑事案件業務經費5,811千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費349千 元。 3.辦理家事事件業務經費92千元,較上年度 減列調解酬金等經費8千元。 4.辦理少年事件業務經費40千元,與上年度 同。" 2022,3405349000,2760000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, 2022,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405410100,1651136000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,508,272千元,較上年度增 列員額2人之人事費、員工薪俸晉級差額 及退休離職儲金等經費28,524千元。 2.基本行政工作維持費58,025千元,較上年 度增列辦公廳室租金等經費8,586千元。 3.辦理司法行政業務經費84,839千元,較上 年度增列國民法官法庭整修等經費30,604 千元。" 2022,3405411000,163531000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費59,491千元,較上 年度減列調解酬金等經費8,777千元。 2.辦理刑事案件業務經費35,788千元,較上 年度減列購置審判設備等經費5,841千元 。 3.辦理民事執行業務經費49,271千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費156千 元。 4.辦理家事事件業務經費3,746千元,較上 年度減列調解酬金等經費1,863千元。 5.辦理少年事件業務經費10,590千元,較上 年度增列少年志工協助調查保護業務等經 費100千元。 6.辦理公證及提存業務經費1,161千元,較 上年度減列國內旅費等151千元。 7.辦理行政訴訟業務經費3,484千元,與上 年度同。" 2022,3405418500,333009000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.15.3,"司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋 建築計畫總經費12,049,489千元,分12年辦 理,105至110年度已編列567,792千元,本 年度續編第7年經費333,009千元,較上年度 增列305,688千元。" 2022,3405419000,9877000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.4.1, 2022,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.5,仍照上年度預算數編列。 2022,3405420100,734992000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費679,226千元,較上年度增列 員額11人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費8,491千元。 2.基本行政工作維持費18,966千元,較上年 度增列公務車油料等經費325千元。 3.辦理司法行政業務經費36,800千元,較上 年度增列國民法官法庭整修等經費7,091 千元。" 2022,3405421000,100774000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費33,606千元,較上 年度減列國內旅費等570千元。 2.辦理刑事案件業務經費36,431千元,較上 年度減列購置審判設備等經費2,712千元 。 3.辦理民事執行業務經費18,859千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費32千元 。 4.辦理家事事件業務經費1,743千元,較上 年度增列調解酬金等經費392千元。 5.辦理少年事件業務經費4,603千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費1,222千元 。 6.辦理公證及提存業務經費1,518千元,與 上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費4,014千元,與上 年度同。" 2022,3405429000,1204000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.3.1, 2022,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405430100,1318111000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費1,229,433千元,較上年度增 列員額26人之人事費、員工薪俸晉級差額 及退休離職儲金等經費26,042千元。 2.基本行政工作維持費37,122千元,較上年 度增列辦公器具養護等經費95千元。 3.辦理司法行政業務經費51,556千元,較上 年度減列建物耐震補強等經費16,392千元 。" 2022,3405431000,136771000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費57,126千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費42,389千元,較上 年度增列法庭錄音委外轉譯費等404千元 。 3.辦理民事執行業務經費26,965千元,較上 年度減列郵資費等704千元。 4.辦理家事事件業務經費2,187千元,較上 年度增列調解酬金等經費999千元。 5.辦理少年事件業務經費5,102千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費821千元。 6.辦理公證及提存業務經費225千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費2,777千元,與上 年度同。" 2022,3405439000,3500000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.3.1, 2022,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405470100,1078700000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費984,570千元,較上年度增列 員額21人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費22,915千元。 2.基本行政工作維持費40,184千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費2,112千元。 3.辦理司法行政業務經費53,946千元,較上 年度增列強化資訊安全等經費5,747千元 。" 2022,3405471000,133025000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費45,003千元,較上 年度增列調解酬金等經費3,653千元。 2.辦理刑事案件業務經費39,680千元,較上 年度減列購置審判設備等經費854千元。 3.辦理民事執行業務經費31,453千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費631千 元。 4.辦理家事事件業務經費6,092千元,較上 年度減列調解酬金等經費46千元。 5.辦理少年事件業務經費7,881千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費2,733千元 。 6.辦理公證及提存業務經費1,175千元,與 上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費1,741千元,與上 年度同。" 2022,3405478500,0,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.3,"上年度擴遷建辦公廳舍計畫預算業已編竣, 所列95,882千元如數減列。" 2022,3405479000,700000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.4.1, 2022,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.5,仍照上年度預算數編列。 2022,3405480100,534133000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費480,928千元,較上年度增列 員額21人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費13,502千元。 2.基本行政工作維持費19,940千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費795千元。 3.辦理司法行政業務經費33,265千元,較上 年度增列新竹簡易庭部分廳舍拆除工程等 經費2,734千元。" 2022,3405481000,59984000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費18,051千元,較上 年度減列國內旅費等1,889千元。 2.辦理刑事案件業務經費24,068千元,較上 年度增列購置審判設備等經費2,842千元 。 3.辦理民事執行業務經費10,447千元,較上 年度減列國內旅費等453千元。 4.辦理家事事件業務經費975千元,較上年 度增列調解酬金等經費647千元。 5.辦理少年事件業務經費5,136千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費1,333千元 。 6.辦理公證及提存業務經費441千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費866千元,與上年 度同。" 2022,3405489000,1300000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.3.1, 2022,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405490100,325887000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費302,333千元,較上年度增列 員額6人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費8,481千元。 2.基本行政工作維持費10,074千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費84千元。 3.辦理司法行政業務經費13,480千元,較上 年度增列防水改善工程等經費425千元。" 2022,3405491000,38878000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費10,610千元,較上 年度增列調解酬金等經費196千元。 2.辦理刑事案件業務經費11,987千元,較上 年度增列義務辯護律師酬金等經費2,637 千元。 3.辦理民事執行業務經費9,430千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費17千元 。 4.辦理家事事件業務經費1,419千元,較上 年度減列資料印製等經費8千元。 5.辦理少年事件業務經費5,074千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費326千元。 6.辦理公證及提存業務經費298千元,較上 年度減列資料印製等經費2千元。 7.辦理行政訴訟業務經費60千元,與上年度 同。" 2022,3405499000,650000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.3.1, 2022,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405500100,1432526000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,337,465千元,較上年度增 列員額28人之人事費、員工薪俸晉級差額 及退休離職儲金等經費21,979千元。 2.基本行政工作維持費30,128千元,較上年 度增列公務車油料等經費106千元。 3.辦理司法行政業務經費64,933千元,較上 年度增列國民法官法庭整修等經費26,051 千元。" 2022,3405501000,151936000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費63,407千元,較上 年度減列調解酬金等經費3,328千元。 2.辦理刑事案件業務經費36,509千元,較上 年度減列購置審判設備等經費3,649千元 。 3.辦理民事執行業務經費43,576千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費265千 元。 4.辦理家事事件業務經費2,888千元,較上 年度增列調解酬金等經費628千元。 5.辦理少年事件業務經費4,645千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費1,124千元 。 6.辦理公證及提存業務經費511千元,較上 年度減列資料印製等經費5千元。 7.辦理行政訴訟業務經費400千元,與上年 度同。" 2022,3405508500,2000000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.21.3,"辦理臺灣臺中地方法院興建法院辦公廳室新 興房屋建築計畫總經費697,015千元,分6年 辦理,本年度編列第1年經費2,000千元。" 2022,3405509000,602000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.4.1, 2022,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.5,仍照上年度預算數編列。 2022,3405510100,311766000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費286,710千元,較上年度增列 員額4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費2,565千元。 2.基本行政工作維持費8,120千元,較上年 度增列公務車油料等經費19千元。 3.辦理司法行政業務經費16,936千元,較上 年度增列南投簡易庭法警室裝修工程等經 費1,234千元。" 2022,3405511000,32250000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,043千元,較上 年度減列調解酬金等經費353千元。 2.辦理刑事案件業務經費6,753千元,較上 年度減列購置審判設備等經費1,502千元 。 3.辦理民事執行業務經費8,706千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費101千 元。 4.辦理家事事件業務經費1,035千元,較上 年度減列國內旅費等207千元。 5.辦理少年事件業務經費2,148千元,較上 年度增列國內旅費等280千元。 6.辦理公證及提存業務經費300千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費1,265千元,與上 年度同。" 2022,3405519000,3304000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.3.1, 2022,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405520100,633487000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費583,812千元,較上年度增列 員額8人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費9,180千元。 2.基本行政工作維持費21,002千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費304千元。 3.辦理司法行政業務經費28,673千元,較上 年度增列購置文具紙張等經費1,353千元 。" 2022,3405521000,56827000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費17,849千元,較上 年度減列調解酬金等經費1,007千元。 2.辦理刑事案件業務經費14,216千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費1,715 千元。 3.辦理民事執行業務經費17,931千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費129千 元。 4.辦理家事事件業務經費517千元,較上年 度增列調解酬金等經費316千元。 5.辦理少年事件業務經費3,575千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費547千元。 6.辦理公證及提存業務經費257千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費2,482千元,與上 年度同。" 2022,3405529000,1204000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.3.1, 2022,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405530100,419057000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費391,232千元,較上年度增列 員額7人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費3,992千元。 2.基本行政工作維持費9,484千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費357千元。 3.辦理司法行政業務經費18,341千元,較上 年度增列國民法官法庭整修等經費6,700 千元。" 2022,3405531000,45457000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,936千元,較上 年度增列調解酬金等經費152千元。 2.辦理刑事案件業務經費11,722千元,較上 年度減列購置審判設備等經費2,030千元 。 3.辦理民事執行業務經費15,424千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費368千 元。 4.辦理家事事件業務經費1,312千元,較上 年度增列調解酬金等經費274千元。 5.辦理少年事件業務經費3,511千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費1,150千元 。 6.辦理公證及提存業務經費235千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費317千元,與上年 度同。" 2022,3405539000,700000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.3.1, 2022,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405540100,485570000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費452,382千元,較上年度增列 員額9人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費7,119千元。 2.基本行政工作維持費15,373千元,較上年 度增列公務車油料等經費138千元。 3.辦理司法行政業務經費17,815千元,較上 年度增列國民法官法庭整修等經費1,861 千元。" 2022,3405541000,60131000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費17,564千元,較上 年度增列調解酬金等經費482千元。 2.辦理刑事案件業務經費26,171千元,較上 年度增列購置審判設備等經費5,226千元 。 3.辦理民事執行業務經費11,619千元,與上 年度同。 4.辦理家事事件業務經費435千元,較上年 度增列調解酬金等經費292千元。 5.辦理少年事件業務經費3,810千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費146千元。 6.辦理公證及提存業務經費375千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費157千元,與上年 度同。" 2022,3405549000,1364000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.3.1, 2022,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405560100,953870000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費871,319千元,較上年度增列 員額17人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費20,450千元。 2.基本行政工作維持費29,841千元,較上年 度增列公務車油料等經費304千元。 3.辦理司法行政業務經費52,710千元,較上 年度減列電信線路佈線工程等經費3,576 千元。" 2022,3405561000,117655000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費32,338千元,較上 年度減列國內旅費等1,496千元。 2.辦理刑事案件業務經費34,364千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費13,715 千元。 3.辦理民事執行業務經費40,242千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費677千 元。 4.辦理家事事件業務經費824千元,較上年 度增列調解酬金等經費496千元。 5.辦理少年事件業務經費9,011千元,較上 年度增列辦理少年安置等經費208千元。 6.辦理公證及提存業務經費611千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費265千元,與上年 度同。" 2022,3405569000,1700000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.3.1, 2022,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405570100,515186000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費474,147千元,較上年度增列 員額8人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費8,018千元。 2.基本行政工作維持費21,629千元,較上年 度增列公務車油料等經費273千元。 3.辦理司法行政業務經費19,410千元,較上 年度增列大禮堂吸音牆改善工程等經費1, 593千元。" 2022,3405571000,63507000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費29,011千元,較上 年度增列調解酬金等經費1,463千元。 2.辦理刑事案件業務經費20,215千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費903千 元。 3.辦理民事執行業務經費13,102千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費255千 元。 4.辦理公證及提存業務經費313千元,與上 年度同。 5.辦理行政訴訟業務經費866千元,與上年 度同。" 2022,3405579000,850000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.3.1, 2022,3405579800,263000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405580100,975024000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費893,989千元,較上年度增列 員額23人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費19,166千元。 2.基本行政工作維持費32,697千元,較上年 度增列辦公器具養護等經費64千元。 3.辦理司法行政業務經費48,338千元,較上 年度增列國民法官法庭整修等經費14,265 千元。" 2022,3405581000,130964000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費48,940千元,較上 年度增列調解酬金等經費55千元。 2.辦理刑事案件業務經費60,259千元,較上 年度增列購置審判設備等經費10,324千元 。 3.辦理民事執行業務經費20,533千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費285千 元。 4.辦理公證及提存業務經費698千元,與上 年度同。 5.辦理行政訴訟業務經費534千元,與上年 度同。" 2022,3405589000,7080000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.3.1, 2022,3405589800,528000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405590100,533207000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費497,301千元,較上年度增列 員額14人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費15,058千元。 2.基本行政工作維持費13,196千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費187千元。 3.辦理司法行政業務經費22,710千元,較上 年度增列國民法官法庭整修等經費3,404 千元。" 2022,3405591000,51878000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費18,126千元,較上 年度增列影印機耗材等經費208千元。 2.辦理刑事案件業務經費11,428千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費594千 元。 3.辦理民事執行業務經費15,691千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費383千 元。 4.辦理家事事件業務經費1,847千元,與上 年度同。 5.辦理少年事件業務經費4,149千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費628千元。 6.辦理公證及提存業務經費274千元,較上 年度減列資料印製等經費40千元。 7.辦理行政訴訟業務經費363千元,與上年 度同。" 2022,3405599000,3860000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.3.1, 2022,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405600100,239493000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費218,494千元,較上年度增列 員額2人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費4,053千元。 2.基本行政工作維持費6,362千元,較上年 度增列公務車油料等經費113千元。 3.辦理司法行政業務經費14,637千元,較上 年度增列國民法官法庭整修等經費4,965 千元。" 2022,3405601000,20234000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費4,505千元,較上 年度增列調解酬金等經費12千元。 2.辦理刑事案件業務經費6,278千元,較上 年度減列購置審判設備等經費1,902千元 。 3.辦理民事執行業務經費3,814千元,與上 年度同。 4.辦理家事事件業務經費1,080千元,較上 年度增列調解酬金等經費25千元。 5.辦理少年事件業務經費4,231千元,較上 年度增列辦理少年安置等經費252千元。 6.辦理公證及提存業務經費112千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費214千元,與上年 度同。" 2022,3405609000,10942000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.3.1, 2022,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405610100,293359000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費266,676千元,較上年度增列 員額4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費5,091千元。 2.基本行政工作維持費8,765千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費277千元。 3.辦理司法行政業務經費17,918千元,較上 年度增列國民法官法庭整修等經費7,063 千元。" 2022,3405611000,31000000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費6,528千元,較上 年度增列調解酬金等經費180千元。 2.辦理刑事案件業務經費10,020千元,較上 年度增列花蓮簡易庭會議室網路線汰換等 經費189千元。 3.辦理民事執行業務經費4,341千元,與上 年度同。 4.辦理家事事件業務經費2,759千元,較上 年度增列調解酬金等經費426千元。 5.辦理少年事件業務經費6,212千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費747千元。 6.辦理公證及提存業務經費155千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費985千元,與上年 度同。" 2022,3405619000,700000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.3.1, 2022,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405620100,290343000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費266,568千元,較上年度增列 員額3人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費4,299千元。 2.基本行政工作維持費8,470千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費54千元。 3.辦理司法行政業務經費15,305千元,較上 年度減列污水下水道接管工程等經費3,29 4千元。" 2022,3405621000,34134000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費8,445千元,較上 年度減列國內旅費等363千元。 2.辦理刑事案件業務經費13,845千元,較上 年度增列購置審判設備等經費2,207千元 。 3.辦理民事執行業務經費7,233千元,與上 年度同。 4.辦理家事事件業務經費576千元,較上年 度增列調解酬金等經費56千元。 5.辦理少年事件業務經費2,243千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費712千元。 6.辦理公證及提存業務經費101千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費1,691千元,與上 年度同。" 2022,3405629000,1204000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.3.1, 2022,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405630100,335503000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費313,671千元,較上年度增列 員額4人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費5,972千元。 2.基本行政工作維持費10,424千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費522千元。 3.辦理司法行政業務經費11,408千元,較上 年度減列設施及機械設備養護費等251千 元。" 2022,3405631000,37147000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,834千元,較上 年度減列國內旅費等436千元。 2.辦理刑事案件業務經費16,827千元,較上 年度增列購置審判設備等經費3,576千元 。 3.辦理民事執行業務經費5,976千元,與上 年度同。 4.辦理家事事件業務經費1,677千元,較上 年度增列調解酬金等經費150千元。 5.辦理少年事件業務經費2,529千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費173千元。 6.辦理公證及提存業務經費156千元,與上 年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費148千元,與上年 度同。" 2022,3405639000,80000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.3.1, 2022,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405640100,123120000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費106,057千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 3,731千元。 2.基本行政工作維持費7,210千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費264千元。 3.辦理司法行政業務經費9,853千元,較上 年度增列國民法官法庭整修等經費3,783 千元。" 2022,3405641000,6418000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,251千元,較上 年度減列特約通譯人員酬金等經費46千元 。 2.辦理刑事案件業務經費1,567千元,較上 年度增列通訊等經費43千元。 3.辦理民事執行業務經費1,152千元,與上 年度同。 4.辦理家事事件業務經費54千元,與上年度 同。 5.辦理少年事件業務經費270千元,較上年 度減列辦理少年事件鑑定等經費22千元。 6.辦理公證及提存業務經費54千元,與上年 度同。 7.辦理行政訴訟業務經費70千元,與上年度 同。" 2022,3405649000,80000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.3.1, 2022,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.34.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405800100,276997000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費253,186千元,較上年度增列 員額3人之人事費、員工薪俸晉級差額及 退休離職儲金等經費7,246千元。 2.基本行政工作維持費10,060千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費249千元。 3.辦理司法行政業務經費13,751千元,較上 年度增列廁所整修工程等經費1,046千元 。" 2022,3405801000,27339000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理家事事件業務經費13,965千元,較上 年度增列調解酬金等經費897千元。 2.辦理少年事件業務經費13,374千元,較上 年度減列辦理少年安置等經費2,185千元 。" 2022,3405809000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, 2022,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405900100,33188000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費30,775千元,較上年度增列員 額6人之人事費、員工薪俸晉級差額及退 休離職儲金等經費844千元。 2.基本行政工作維持費824千元,較上年度 增列公務車油料等經費35千元。 3.辦理司法行政業務經費1,589千元,較上 年度減列強化資訊安全等經費233千元。" 2022,3405901000,1212000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費141千元,較上年 度增列資料印製等經費5千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,042千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費19千元 。 3.辦理家事事件業務經費17千元,與上年度 同。 4.辦理少年事件業務經費12千元,與上年度 同。" 2022,3405909000,160000,交通及運輸設備,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.36.3.1, 2022,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.36.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3405910100,94336000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費84,463千元,較上年度增列員 額1人之人事費、員工薪俸晉級差額及退 休離職儲金等經費1,169千元。 2.基本行政工作維持費2,710千元,較上年 度增列公務車油料等經費46千元。 3.辦理司法行政業務經費7,163千元,較上 年度增列國民法官法庭整修等經費3,569 千元。" 2022,3405911000,5007000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費1,491千元,較上 年度減列國內旅費等543千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,728千元,較上 年度減列義務辯護律師酬金等經費333千 元。 3.辦理民事執行業務經費686千元,與上年 度同。 4.辦理家事事件業務經費157千元,與上年 度同。 5.辦理少年事件業務經費794千元,較上年 度減列辦理少年安置等經費274千元。 6.辦理公證及提存業務經費47千元,與上年 度同。 7.辦理行政訴訟業務經費104千元,與上年 度同。" 2022,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3405930100,31558000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.38.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費28,004千元,較上年度增列員 額1人之人事費、員工薪俸晉級差額及退 休離職儲金等經費555千元。 2.基本行政工作維持費1,155千元,較上年 度增列公務車油料等經費29千元。 3.辦理司法行政業務經費2,399千元,較上 年度增列興建辦公廳舍先期規劃等經費58 7千元。" 2022,3405931000,1493000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.38.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費535千元,較上年 度減列國內旅費等18千元。 2.辦理刑事案件業務經費596千元,較上年 度增列義務辯護律師酬金等經費84千元。 3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 同。 4.辦理家事事件業務經費89千元,較上年度 增列調解酬金等經費3千元。 5.辦理少年事件業務經費131千元,較上年 度增列少年志工協助調查保護業務等經費 21千元。 6.辦理公證及提存業務經費27千元,與上年 度同。 7.辦理行政訴訟業務經費34千元,與上年度 同。" 2022,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.38.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3506010100,324700000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費259,809千元,較上年度減列 法定編制人員待遇等經費10,355千元。 2.基本行政工作維持費36,825千元,較上年 度增列汰換空調監控系統等經費224千元 。 3.資訊業務經費28,066千元,較上年度增列 電子證書製發及資訊安全維護等經費3,39 7千元。" 2022,3506011200,1974000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考銓議事業務經費1,000千元,與上年度 同。 2.考銓業務考察經費974千元,較上年度減 列國外旅費等36千元。" 2022,3506011300,1054000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制作業及法規編印經費414千元,與上 年度同。 2.訴願審議及督導經費640千元,與上年度 同。" 2022,3506011400,10248000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 費3,340千元,較上年度減列早期證書存 根卡及登記卡掃描與建檔等經費578千元 。 2.考銓施政業務審查及督導經費1,271千元 ,與上年度同。 3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費2,775 千元,與上年度同。 4.加強為民服務及施政成果宣導經費759千 元,較上年度減列媒體宣導製作、託播及 刊登等經費8千元。 5.考銓研究發展經費1,542千元,較上年度 增列文官制度研究等經費242千元。 6.國際文官制度學術交流經費561千元,較 上年度減列國外旅費等18千元。" 2022,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.5,仍照上年度預算數編列。 2022,3506100100,311658000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費289,523千元,較上年度核實 減列人事費等1,789千元。 2.基本行政工作維持費22,135千元,較上年 度減列汰換國家考場空氣斷路器及第三試 務大樓門禁系統等經費4,705千元,增列 裝置國家考場氣密門窗及整修工程等經費 3,999千元,計淨減706千元。" 2022,3506101400,8078000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, 2022,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3506200100,428508000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費364,694千元,較上年度減列 法定編制人員待遇等經費820千元。 2.基本行政工作維持費21,507千元,較上年 度減列檔案櫃汰換等經費3,661千元。 3.資訊系統之使用及管理經費42,307千元, 較上年度增列汰購資訊軟硬體設備等經費 11,824千元。" 2022,3506200200,7317000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動人事法制及銓敘行政業務經費1,608 千元,較上年度增列法規編印等經費219 千元。 2.人事法制、管理及銓敘業務經費5,709千 元,較上年度增列公務人員傑出貢獻獎獎 金及人事制度研究等經費971千元。" 2022,3506209000,26522000,營建工程,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,5.3.3.1, 2022,3506209800,732000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 2022,6106200300,246277000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員保險管理及監理業務經費958千 元,與上年度同。 2.補助公教人員保險事務經費245,319千元 ,與上年度同。" 2022,6306205800,7523000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.6,"本年度預算數7,523千元,係早期退休公教 人員生活困難之三節照護金,較上年度減列 1,484千元。" 2022,7606205300,24272312000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員退休給付經費18,799,403千元, 較上年度減列優惠存款利息差額補貼等經 費1,789,218千元。 2.公務人員撫卹給付經費423,670千元,與 上年度同。 3.公務人員殮葬補助經費38,285千元,與上 年度同。 4.政務人員退職酬勞金給付經費227,231千 元,較上年度減列優惠存款利息差額補貼 等經費37,894千元。 5.公(政)務人員執行職務意外失能死亡慰問 金經費17,907千元,與上年度同。 6.年金改革節省退撫給付挹注退撫基金經費 4,765,816千元,較上年度增列419,449千 元。 7.上年度撥補政務人員退撫基金不足經費預 算業已編竣,所列42,644千元如數減列。" 2022,7706200600,3332000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.8.1, 2022,3506300100,162306000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,202千元,較上年度增列 退休離職儲金等經費608千元。 2.基本行政工作維持費21,104千元,較上年 度減列建置保障事件審查室視訊設備等經 費588千元。" 2022,3506301100,1442000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, 2022,3506309800,1000000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3506400100,104599000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費86,672千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費1,714千元。 2.基本行政工作維持費13,244千元,較上年 度減列教學空間空氣品質及節能改善工程 等經費4,167千元。 3.資訊管理業務經費4,683千元,較上年度 減列網路數據通訊等經費315千元。" 2022,3506401100,100419000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員考試錄取人員訓練經費50,191千 元,較上年度減列辦理高普初等考試錄取 人員基礎訓練業務等經費9,104千元。 2.公務人員晉升官等訓練經費42,882千元, 較上年度減列辦理薦任晉升簡任官等訓練 業務等經費818千元。 3.公務人員培訓之國內外交流合作經費3,27 7千元,較上年度減列辦理海外研習活動 等經費903千元。 4.公務人員終身學習經費2,289千元,較上 年度減列辦理閱讀活動等經費343千元。 5.高階公務人員訓練經費1,600千元,較上 年度增列國內訓練及活動等經費82千元。 6.公務人員行政中立訓練經費180千元,較 上年度增列辦理選務工作人員行政中立研 習等經費46千元。" 2022,3506401200,64127000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費20,691千元,較上年度核實減 列人事費等493千元。 2.基本行政工作維持11,289千元,較上年度 增列園區共用機電及廚房設備汰換工程等 經費171千元。 3.資訊管理業務經費596千元,較上年度減 列行政資訊設備汰換等經費10千元。 4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費19,8 25千元,較上年度增列辦理公務人員高普 初等考試錄取人員基礎訓練業務等經費1, 270千元。 5.中區公務人員晉升官等訓練經費11,726千 元,較上年度增列辦理薦任晉升簡任官等 訓練業務等經費738千元。" 2022,3506409800,380000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 2022,7706500100,42536000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費36,910千元,較上年度增列退 休離職儲金經費159千元。 2.基本行政工作維持費5,626千元,較上年 度減列資訊服務等經費174千元。" 2022,7706502100,4078000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數4,078千元,係辦理退撫基金 監理業務所需經費,較上年度減列基金監理 資訊應用系統及資訊服務等經費28千元。" 2022,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 2022,7706600100,135642000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費124,080千元,較上年度增列 員額6人之人事費及業務人員之專業加給 調整等經費6,572千元。 2.基本行政工作維持費11,562千元,較上年 度減列汰換及購置辦公事務機具及設備等 經費11千元,增列行政事務勞力外包等經 費169千元,計淨增158千元。" 2022,7706600600,30360000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金收支及保管之規劃經費30,051千元, 較上年度減列國外旅費、資安偵測防禦系 統建置及設備汰換等經費544千元。 2.基金收繳及退撫給與之撥付經費309千元 ,較上年度減列印刷等經費5千元。" 2022,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3607010100,781131000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費716,471千元,較上年度增列 退休退職給付、離職儲金、增列員額等人 事費20,616千元。 2.基本行政工作維持費39,871千元,較上年 度增列檔案數位化、清潔勞務等經費3,75 0千元。 3.資訊管理經費24,789千元,較上年度增列 強化資安防護等經費5,834千元。" 2022,3607010300,7217000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.議事行政經費4,883千元,較上年度減列 影印機租金等經費152千元。 2.國際監察事務活動經費2,334千元,較上 年度減列邀請國際監察組織相關人員來訪 等經費139千元。" 2022,3607010900,19203000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查巡察業務經費17,745千元,較上年度 增列調查人員專業訓練等經費445千元。 2.委員國外考察經費1,458千元,與上年度 同。" 2022,3607011200,7414000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公職人員財產申報經費5,109千元,較上 年度減列財產申報作業講習等經費20千元 。 2.政治獻金申報經費1,621千元,較上年度 增列辦理選舉候選人政治獻金許可、郵資 及系統操作說明等經費1,225千元。 3.利益衝突迴避及遊說經費684千元,較上 年度減列國內旅費等190千元。" 2022,3607011500,131388000,無細項,監察院主管,監察院,國家人權業務,監察支出,6.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人權業務規劃、評估與研究經費55,926千 元,較上年度增列國際人權公約國家報告 之獨立評估意見及人權獎項等經費5,234 千元。 2.訪視、調查與合作經費42,488千元,較上 年度增列系統性訪查、防制酷刑訪視及人 權合作調查等經費2,191千元。 3.教育、推廣與交流經費32,974千元,較上 年度增列國際人權合作交流及教育等經費 5,541千元。" 2022,3607019000,39220000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.6.1, 2022,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.7,仍照上年度預算數編列。 2022,3607100100,1008705000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費937,001千元,較上年度核實 減列人事費3,728千元。 2.基本行政工作維持費36,976千元,較上年 度增列臨時人員酬金等340千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費34 ,728千元,較上年度增列本部審計大樓OA 辦公設備裝修工程、所屬教育農林審計處 辦公大樓設施與管線汰換工程、所屬基隆 市審計室辦公廳舍裝修工程及辦公傢俱等 經費29,564千元,減列本部舊審計大樓暨 地下室廁所整修工程、所屬教育農林審計 處貨梯汰換等經費15,556千元,計淨增列 14,008千元。" 2022,3607101000,46476000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央政府審計工作經費43,728千元,較上 年度增列政府智能審計發展方案等經費11 ,427千元,減列參加國際會議國外旅費等 經費1,557千元,計淨增列9,870千元。 2.審計訓練經費2,748千元,較上年度減列 派員出國研究經費13千元。" 2022,3607102000,9755000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數9,755千元,係各縣市地方審 計工作經費,與上年度同。" 2022,3607109000,0,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, 2022,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 2022,3607600100,68048000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費63,428千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費2,380千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費2, 240千元,較上年度減列建築物防火避難 設施與設備安全檢查改善工程經費1,800 千元,增列汰換電梯等經費1,795千元, 計淨減5千元。" 2022,3607601000,1752000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數1,752千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2022,3607609000,80000,交通及運輸設備,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.3.3.1, 2022,3607609800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3607620100,62262000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費60,036千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費1,371千元,較上年 度增列電梯保養維護等經費38千元。 3.辦公事務設備汰換855千元,較上年度減 列辦公廳舍整修工程經費9,750千元。" 2022,3607621000,1800000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,800千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2022,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3607630100,66281000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費51,742千元,較上年度增列員 額4人之人事費1,976千元。 2.基本行政工作維持費1,374千元,較上年 度增列文具紙張、清潔用品及電腦耗材等 經費100千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費13 ,165千元,較上年度增列辦公廳舍整修工 程等經費12,658千元。" 2022,3607631000,940000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數940千元,係執行審計工作所 需經費,與上年度同。" 2022,3607639800,80000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3607640100,60541000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費58,683千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費1,528千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費33 0千元,較上年度減列汰換電腦及冷氣機 等經費85千元。" 2022,3607641000,1452000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,452千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2022,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3607660100,60049000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費57,998千元,較上年度增列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費759千 元。 2.基本行政工作維持費1,836千元,較上年 度增列彙編綜合年報之通訊及印刷等經費 62千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費21 5千元,較上年度減列汰換冷氣機320千元 。" 2022,3607661000,1606000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,606千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2022,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3607700100,70981000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費67,571千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費2,650千元,與上年 度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費76 0千元,較上年度增列汰換冷氣機等經費2 00千元。" 2022,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.8.2,"本年度預算數1,538千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2022,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.8.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3708010100,1416364000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,351,347千元,較上年度核 實增列人事費4,793千元。 2.基本行政工作維持費58,255千元,較上年 度增列汰換節能冷氣等經費1,355千元。 3.統計業務專案計畫經費3,709千元,較上 年度減列辦理內政統計調查等經費157千 元。 4.綜合規劃業務專案計畫經費3,053千元, 較上年度減列研究發展、管制考核、動員 會報、國會及新聞聯繫等經費228千元。" 2022,3708011000,838848000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方制度與自治督導經費1,615千元,較 上年度增列辦理內政獎章、資深績優村( 里)長及民政人員表揚大會等經費717千 元。 2.公民參政經費1,145千元,較上年度增列 維護遊說線上登記系統功能等經費408千 元。 3.禮制及二二八國家紀念館事務經費50,620 千元,較上年度減列二二八事件賠償金等 經費5,407千元。 4.政黨政治經費660,043千元,較上年度增 列辦理地方議事人員及議員助理研習會等 經費62千元。 5.宗教事務推動與發展經費6,439千元,較 上年度減列補助宗教團體及購置資訊軟硬 體設備等經費194千元。 6.地方行政工作經費6,650千元,較上年度 減列督導地方行政業務、推動公共造產及 調解等經費862千元。 7.殯葬管理經費74,836千元,較上年度減列 111,126千元,包括: (1)辦理全國殯葬資訊管理系統改版、殯 葬管理業務及捐助辦理殯葬相關研究活 動等經費4,010千元,較上年度增列2,4 48千元。 (2)新增殯葬設施量能提升計畫70,826千 元。 (3)上年度原住民及花東離島地區殯葬設 施改善計畫預算業已編竣,所列184,40 0千元如數減列。 8.協助民間各界辦理國家重大慶典經費37,5 00千元,與上年度同。" 2022,3708011500,73604000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導改進戶籍行政經費1,121千元,較上 年度增列委託研究逕遷戶所人口問題等經 費239千元。 2.加強改進國籍行政經費457千元,較上年 度減列辦理離婚經濟後果研究等經費364 千元。 3.辦理戶籍人口統計經費603千元,較上年 度增列全國姓名統計分析等經費69千元。 4.辦理人口政策及戶政研習經費2,923千元 ,較上年度增列辦理戶政人員研習會及戶 政日活動等經費1,917千元。 5.辦理戶籍作業及管理經費1,120千元,較 上年度增列辦理戶政電子化服務等經費68 千元。 6.數位身分識別證(New eID)-新一代國 民身分證換發計畫總經費4,892,850千元 ,分4年辦理,109至110年度已編列686,5 76千元,本年度續編第3年經費114,713千 元,本科目編列67,380千元,較上年度減 列158,291千元。" 2022,3708012500,399927000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, 2022,3708012700,479684000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費14,065千元,較上年 度增列有償撥用南區第二測量隊隊部辦公 室房地等經費5,196千元。 2.測繪控制點管理維護經費1,801千元,較 上年度減列辦理測繪作業使用數據交換及 網路通訊費428千元。 3.資料供應及受託測量經費18,168千元,較 上年度增列辦理電子化全球衛星即時動態 定位系統雲端機房租賃經費3,550千元。 4.多元測繪科技整合應用計畫經費11,234千 元,較上年度減列購置電子測距經緯儀標 準件等經費1,255千元。 5.地籍圖重測後續計畫第2期計畫總經費866 ,005千元,分4年辦理,108至110年度已 編列651,026千元,本年度續編最後1年經 費214,979千元,較上年度增列2,150千元 。 6.國家底圖空間資料基礎建設計畫總經費2, 310,900千元,分5年辦理,110年度已編 列348,619千元,本年度續編第2年經費36 2,766千元,本科目編列219,437千元,較 上年度減列8,022千元。" 2022,3708012800,8000000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費3,168千元,較上年 度減列辦公大樓環境清潔維護等經費641 千元。 2.規劃設計監工業務經費4,832千元,較上 年度增列資訊安全維護等經費1,151千元 。" 2022,3708013000,474736000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊服務及基礎設施安全管理經費96,524 千元,較上年度增列辦理資通安全防護、 內政資料中心資訊設備維護及軟體授權等 經費41,107千元。 2.行政資訊服務開發及維護經費11,852千元 ,與上年度同。 3.戶役政資訊作業及管理經費141,535千元 ,較上年度增列辦理加強戶役政系統個資 不落地加密防護作業等經費17,530千元。 4.內政地理資訊3D化推動計畫總經費152,61 0千元,分5年辦理,110年度已編列54,38 3千元,本年度續編第2年經費29,120千元 ,較上年度減列25,263千元。 5.服務型智慧政府2.0推動計畫—自然人憑 證創新應用服務計畫總經費278,900千元 ,分5年辦理,110年度已編列55,253千元 ,本年度續編第2年經費41,272千元,較 上年度減列13,981千元。 6.服務型智慧政府2.0推動計畫—智慧內政 服務整合計畫總經費973,136千元,分5年 辦理,110年度已編列91,205千元,本年 度續編第2年經費107,100千元,較上年度 增列15,895千元。 7.數位身分識別證(New eID)-新一代國 民身分證換發計畫總經費4,892,850千元 ,分4年辦理,109至110年度已編列686,5 76千元,本年度續編第3年經費114,713千 元,本科目編列47,333千元,較上年度減 列1,067千元。" 2022,3708019000,700000,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.8.1, 2022,3708019800,25000000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.9,仍照上年度預算數編列。 2022,6308013500,38259000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 費20,570千元,較上年度減列補助人民團 體辦理各項重要紀念節慶及業務活動等經 費4,200千元。 2.健全職業團體組織經費1,468千元,較上 年度減列評鑑團體工作績效等經費162千 元。 3.健全合作社場組織經費2,630千元,與上 年度同。 4.強化合作事業輔導經費3,591千元,與上 年度同。 5.新增合作事業推動地方創生輔導試辦計畫 總經費42,490千元,分2年辦理,本年度 編列第1年經費10,000千元。" 2022,5608112000,35830000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 19,181千元,較上年度增列國家公園創新 遊憩、美學體驗推廣及文創應用行銷等經 費465千元。 2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料相關 資訊系統經費15,649千元,較上年度增列 辦理國家公園數位典藏應用及行銷計畫等 經費1,214千元。 3.健全國家公園保護區系統之資源調查及經 營管理計畫經費1,000千元,與上年度同 。" 2022,5608113000,242466000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, 2022,5608118100,9471992000,國土永續發展基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,農業支出,7.2.3.1, 2022,5708110100,1641900000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,573,877千元,較上年度核 實增列人事費21,641千元。 2.基本行政工作維持費55,542千元,較上年 度減列辦公大樓修繕等經費76千元。 3.營建資訊系統開發管理與維護經費12,481 千元,較上年度增列汰換個人電腦主機等 經費1,655千元。" 2022,5708111000,5265150000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理國土及海岸地區等計畫之研擬審議、 規劃管理經費18,889千元,較上年度減列 委託辦理非都市土地變更案件審議等經費 597千元。 2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 建設經費2,318千元,較上年度增列辦理 都市計畫案件審核等經費269千元。 3.住宅計畫、住宅政策之推動及建築開發經 理業輔導管理經費5,000,933千元,較上 年度減列推動住宅計畫及管理等經費311 千元。 4.辦理建築許可、建築師輔導及公寓大廈等 工作管理業務41,489千元,較上年度減列 5,073千元,包括: (1)辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維 護、諮詢、操作、系統開發工作等經費 27,750千元,較上年度減列推動綠建築 業務等經費3,033千元。 (2)營建事業廢棄物資源再利用計畫8,263 千元,較上年度減列委託辦理營建事業 廢棄物資源化技術評估及法令研修等經 費116千元。 (3)服務型智慧政府2.0推動計畫-建築管 理數位轉型計畫總經費110,000千元, 分5年辦理,110年度已編列7,400千元 ,本年度續編第2年經費5,476千元,較 上年度減列1,924千元。 5.辦理市區道路相關法令與政策推動、營建 剩餘土石方等業務經費13,794千元,較上 年度增列委託辦理營建工程剩餘土石方資 源回收處理資訊交流等經費4,270千元。 6.都市計畫與營建行政經費63,118千元,較 上年度增列32,620千元,包括: (1)辦理營造業管理等經費57,328千元, 較上年度增列委託直轄市及縣(市)政 府辦理營造業登記及查核等經費32,120 千元。 (2)服務型智慧政府2.0推動計畫—營造業 創新管理服務建置計畫總經費20,000千 元,分4年辦理,110年度已編列5,290 千元,本年度續編第2年經費5,790千元 ,較上年度增列500千元。 7.內政地理資訊3D化推動計畫總經費677,50 0千元,分5年辦理,110年度已編列105,9 47千元,本年度編列第2年經費124,609千 元,較上年度增列18,662千元。 8.上年度辦理振興建築投資業減輕購屋者利 息負擔預算業已編竣,所列1,223千元如 數減列。" 2022,5708112100,95736000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費5,114千元,較上年 度增列資訊服務費等380千元。 2.城鄉發展經費2,702千元,較上年度減列 委託辦理變更東北角海岸風景特定區檢討 案等經費380千元。 3.國家重要濕地復育經費87,920千元,較上 年度增列委辦(任)各縣市政府與機關辦 理國際級及國家級重要濕地基礎調查等經 費3,905千元。" 2022,5708119000,0,交通及運輸設備,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.7.1, 2022,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.8,仍照上年度預算數編列。 2022,5808115500,6928213000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.市區道路發展及研究考核經費1,857千元 ,較上年度減列委託辦理市區道路及附屬 工程設計標準暨規範修正等經費619千元 。 2.國家生技研究園區聯外道路計畫總經費1, 650,153千元,分5年辦理,110年度已編 列310,143千元,本年度續編第2年經費28 9,026千元,較上年度減列21,117千元。 3.新增生活圈道路交通系統建設計畫(市區 道路)(111-116年)總經費42,000,000 千元,分6年辦理,本年度編列第1年經費 6,637,330千元。 4.上年度生活圈道路交通系統建設計畫(市 區道路)(104-110年)預算業已編竣, 所列5,364,000千元如數減列。" 2022,7108114000,16314044000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動下水道工程建設經費12,749千元,較 上年度減列中興新村污水處理廠操作維護 等經費4,249千元。 2.污水下水道第六期建設計畫總經費95,250 ,000千元,分6年辦理,110年度已編列11 ,701,807千元,本年度續編第2年經費13, 142,940千元,較上年度增列1,441,133千 元。 3.公共污水處理廠再生水推動計畫總經費14 ,000,000千元,分6年辦理,110年度已編 列1,593,788千元,本年度續編列第2年經 費2,880,000千元,較上年度增列1,286,2 12千元。 4.新增都市總合治水建設計畫總經費2,000, 000千元,分5年辦理,本年度編列第1年 經費63,355千元。 5.新增前鎮漁港建設專案中長程計畫總經費 1,441,000千元,分3年辦理,本年度編列 第1年經費215,000千元。" 2022,3808210100,17910657000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,警政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費17,818,005千元,較上年度核 實增列人事費547,788千元。 2.基本行政工作維持費54,398千元,較上年 度減列清潔外包等經費23千元。 3.警察消防海巡空勤人員醫療照護實施方案 經費38,254千元,較上年度減列健保醫療 部分負擔補助等15,100千元。" 2022,3808211000,972290000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,警政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化警備應變措施、社會治安維護及國際 警察合作經費397,545千元,較上年度減 列辦理全國性公民投票治安維護工作等經 費46,514千元。 2.交通安全維護及交通秩序規劃經費6,646 千元,較上年度增列辦理替代役備役役男 演訓召集經費136千元。 3.端正警察風紀與激勵員警士氣及強化各警 察單位內部管理經費188,918千元,較上 年度增列警察人員危勞職務降齡命令退休 特別給付金等49,944千元。 4.強化警用裝備、車輛等後勤業務經費140, 710千元,較上年度增列汰補員警執勤及 訓練用子彈等經費9,228千元。 5.強化警政婦幼安全及推動社區治安業務經 費31,534千元,較上年度增列推動跟蹤騷 擾防制法業務等經費1,392千元。 6.警察業務管理經費10,352千元,較上年度 減列1996內政服務熱線分攤款等經費154 千元。 7.加強警察教育訓練業務經費60,051千元, 較上年度增列常年訓練設備維護及汰換等 經費11,946千元。 8.電子處理警政資料經費136,534千元,較 上年度增列電腦主機及終端工作站維護等 經費11,368千元。" 2022,3808211200,497591000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,警政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.警察通訊所辦理有線及無線電訊電路工作 經費353,917千元,較上年度增列1,478千 元,包括: (1)基本行政工作維持與有線及無線電訊 業務工作經費50,666千元,較上年度增 列車輛油料及汰換個人電腦等經費1,33 5千元。 (2)警察執法設備及效能提升方案-警通 網路效能提升計畫總經費187,282千元 ,分4年辦理,108至110年度已編列164 ,657千元,本年度續編最後1年經費22, 625千元,較上年度減列51,809千元。 (3)警用無線電汰換更新中程計畫之警用 無線電通訊系統建置及站臺架設等經費 280,626千元,較上年度增列51,952千 元。 2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 及零組件製造業務經費5,026千元,較上 年度增列汰換監視系統及冷氣機等經費1, 302千元。 3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 經費56,512千元,較上年度增列臺東發射 站土地分割撥用等經費943千元。 4.民防指揮管制所辦理防情管制業務及通信 設施工作經費17,856千元,較上年度增列 中央遙控警報系統維護及汰換全熱交換器 等經費2,144千元。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費32 ,089千元,較上年度增列員警服裝及汰換 個人電腦等經費6,706千元。 6.高雄港務警察總隊辦理高雄港區治安維護 工作經費7,293千元,較上年度增列員警 服裝及年金改革節省退撫給付挹注公務人 員退休撫卹基金等經費1,835千元。 7.臺中港務警察總隊辦理臺中港及麥寮工業 專用港港區治安維護工作經費4,733千元 ,較上年度增列員警服裝及健康檢查等經 費850千元。 8.基隆港務警察總隊辦理基隆港區治安維護 工作經費12,781千元,較上年度增列蘇澳 中隊頂樓防水及體技館柔道場翻修工程等 經費8,704千元。 9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港及和平工業 專用港港區治安維護工作經費7,384千元 ,較上年度增列員警服裝及總隊部屋頂防 水修繕工程等經費4,766千元。" 2022,3808211300,462269000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,警政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.保安警察第一總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費151,244千元 ,較上年度減列121,272千元,包括: (1)基本行政工作業務與保安警察業務相 關維運工作等經費151,244千元,較上 年度減列石牌營區明德樓拆除及反恐訓 練中心圍牆設施新建工程等經費49,954 千元。 (2)上年度辦理維安特勤隊武器裝備精進 改善中程計畫預算業已編竣,所列71,3 18千元如數減列。 2.保安警察第二總隊刑事警察大隊辦理查緝 盜版、仿冒及保護智慧財產權業務等經費 20,027千元,較上年度增列車輛油料及汰 換個人電腦等經費2,623千元。 3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 經費43,104千元,較上年度增列辦公大樓 配電線路改善及防水工程等經費7,992千 元。 4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費30,077千元, 較上年度增列員警服裝及汰換冷氣機等經 費11,396千元。 5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費47,529千元, 較上年度增列仁武園區行政大樓第二期外 牆磁磚更新及排水系統整修工程等經費11 ,155千元。 6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 及中央憲政機關駐衛業務等經費99,429千 元,較上年度增列員警服裝及南園駐地頂 樓防水工程等經費15,077千元。 7.保安警察第七總隊辦理維護派駐機關安全 執行專責任務等經費70,859千元,較上年 度增列車輛油料及年金改革節省退撫給付 挹注公務人員退休撫卹基金等經費31,579 千元。" 2022,3808211400,282759000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,警政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費10,921千元,較上年 度增列健康檢查等經費1,270千元。 2.維持交通秩序及安全經費271,838千元, 較上年度增列22,036千元,包括: (1)交通秩序及安全工作經費235,458千元 ,較上年度增列員警服裝及違規案件委 外作業等經費6,832千元。 (2)新增辦理第一公路警察大隊部辦公大 樓屋頂防水整修工程及汰換第四公路警 察大隊斗南分隊有線電話設備等經費36 ,380千元。 (3)上年度辦理第一公路警察大隊泰山分 隊值勤台室內整修工程及汰換汐止分隊 有線電話設備等預算業已編竣,所列21 ,176千元如數減列。" 2022,3808211500,744939000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,警政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費51,715千元,較上年 度增列車輛油料等經費1,489千元。 2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費47,918千 元,較上年度增列指紋電腦系統及活體掃 描設備維護等經費3,066千元。 3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費12 ,248千元,較上年度增列聯絡官返國調職 與赴任人員所需機票及搬運等經費2,959 千元。 4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費20,7 48千元,較上年度增列新興毒品檢驗及尿 液檢驗儀器維護等經費1,944千元。 5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 220,613千元,較上年度增列新興毒品尿 液檢驗等經費21,261千元。 6.辦理刑事偵防綜合業務經費112,047千元 ,較上年度增列員警服裝等經費2,349千 元。 7.充實刑事警察設備經費205,173千元,較 上年度減列66,425千元,包括: (1)購置刑事、鑑識偵防器材及辦公事務 設備等經費6,318千元,較上年度增列1 ,272千元。 (2)汰購特勤及防爆裝備所需經費5,465千 元,較上年度增列1,560千元。 (3)警察執法設備及效能提升方案-涉案 車輛行車紀錄雲端創新應用發展計畫總 經費48,257千元,分4年辦理,108至11 0年度已編列33,132千元,本年度續編 最後1年經費15,125千元,較上年度增 列5,500千元。 (4)警察執法設備及效能提升方案-鑑識 及防爆效能推升計畫總經費85,892千元 ,分4年辦理,108至110年度已編列68, 759千元,本年度續編最後1年經費17,1 33千元,較上年度減列1,027千元。 (5)新增偵防大樓外牆大理石矽膠更新工 程3,640千元。 (6)新增建置緝毒用行動寬頻設備偵蒐系 統及氣相層析質譜儀等經費126,084千 元。 (7)新增DNA採樣與建檔管理整合系統更新 及汰換DNA自動萃取儀器等經費10,954 千元。 (8)新增汰換165反詐騙諮詢專線通訊設備 及個人電腦等經費12,437千元。 (9)新增汰換偵防大樓冰水主機、辦公室 及機房空調設備等經費8,017千元。 (10)上年度辦理汰換核磁共振光譜儀及購 置通訊衛星偵蒐設備等預算業已編竣, 所列126,862千元如數減列。 (11)上年度辦理警察執法設備及效能提升 方案-通訊監察系統建置計畫預算業已 編竣,所列108,000千元如數減列。 8.新增強化社會安全網第二期計畫─少年偏 差行為輔導業務總經費272,726千元,分4 年辦理,本年度編列第1年經費49,537千 元。 9.新增資安跨域整合聯防計畫-厚植刑事科 技研發能量計畫(雲端資安聯防整合系統 子計畫)經費24,940千元。 10.上年度辦理資安跨域整合聯防計畫-厚 植刑事科技研發能量計畫(AI犯罪偵查溯 源分析系統建置子計畫)預算業已編竣, 所列29,846千元如數減列。" 2022,3808211600,1092966000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,警政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政及教務工作維持費51,621千元, 較上年度增列年金改革節省退撫給付挹注 公務人員退休撫卹基金等經費9,927千元 。 2.基本教學訓輔工作經費347,890千元,較 上年度增列243,043千元,包括: (1)辦理教學訓輔工作經費103,230千元, 較上年度增列購置教學用子彈等經費27 ,454千元。 (2)臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建 工程中程個案計畫總經費762,101千元 ,分8年辦理,106至110年度已編列127 ,388千元,本年度續編第6年經費224,6 60千元,較上年度增列199,838千元。 (3)新增操場跑道及周邊整修工程15,000 千元。 (4)新增購置超融合虛擬教育雲平台軟體 及汰換網路核心交換器等經費5,000千 元。 (5)上年度辦理購置教學用數位攝影機等 預算業已編竣,所列4,249千元如數減 列。 3.學生公費683,050千元,較上年度增列學 生生活津貼及主副食費等124,064千元。 4.辦理招生考試工作經費10,405千元,較上 年度增列各項招生試務費234千元。" 2022,3808219000,2000000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,警政支出,7.3.8.1, 2022,3808219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,警政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 2022,3808410100,589321000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,警政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費570,620千元,較上年度核實 減列人事費6,067千元。 2.基本行政工作維持費18,701千元,較上年 度增列年金改革節省退撫給付挹注公務人 員退休撫卹基金等經費917千元。" 2022,3808410200,486123000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,警政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務行政及警察博物館工作維持經費4,59 5千元,較上年度減列學生暑期實習業務 等經費529千元。 2.教學訓輔基本工作維持經費202,140千元 ,較上年度減列校區污水下水道改善工程 等經費33,621千元。 3.出國研究及出席國際會議經費300千元, 較上年度減列國外旅費15千元。 4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 經費22,101千元,較上年度減列射擊與體 技教學訓練等經費2,124千元。 5.員警陞(在)職暨特考班教育訓練及生活 管理經費31,799千元,較上年度減列司法 院釋字第760號相關訓練班期等經費49,91 0千元。 6.學生公費219,984千元,較上年度減列學 生生活津貼等經費31,282千元。 7.鑑定工作業務經費360千元,較上年度增 列辦理鑑定工作費60千元。 8.辦理招生考試工作經費4,844千元,較上 年度減列試務經費611千元。" 2022,3808419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,警政支出,7.4.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3708510100,793812000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費730,621千元,較上年度核實 增列人事費3,049千元。 2.基本行政工作維持費63,191千元,較上年 度增列地方消防人員因公傷殘、死亡慰問 金及撫卹等經費2,173千元。" 2022,3708511000,706200000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強災害管理工作經費109,593千元,較 上年度增列6,621千元,包括: (1)辦理各類災害預防、防災、逃生媒體 宣導等經費12,621千元,較上年度增列 辦理災害防救示範演習等經費722千元 。 (2)災害防救深耕第3期計畫總經費511,88 3千元,分5年辦理,107至110年度已編 列414,911千元,本年度續編最後1年經 費96,972千元,較上年度增列5,899千 元。 2.加強火災預防與危險物品管理工作經費38 ,057千元,較上年度減列6,564千元,包 括: (1)辦理液化石油氣新出廠容器及一般爆 竹煙火登錄、型式認可、個別認可等經 費29,815千元,較上年度減列液化石油 氣容器認可作業等經費6,617千元。 (2)辦理各級消防機關消防安全檢查人員 專業講習及購置火災現場勘查鑑定儀器 等經費8,242千元,較上年度增列辦理 防火宣導志工種子教官訓練等經費53千 元。 3.加強救災救護工作經費219,292千元,較 上年度增列123,864千元,包括: (1)辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓 練及購置救護裝備等經費27,385千元, 較上年度增列汰換冰水主機等經費9,34 0千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費484,260 千元,分4年辦理,109至110年度已編 列77,945千元,本年度續編第3年經費1 53,669千元,較上年度增列107,424千 元。 (3)緊急醫療救護智能平臺—救急救難一 站通推動計畫經費10,720千元,較上年 度減列3,280千元。 (4)新增強化災害防救志工救災協勤量能 計畫總經費229,278千元,分6年辦理, 本年度編列第1年經費27,518千元。 (5)上年度義消組織充實人力與裝備器材 計畫預算業已編竣,所列17,138千元如 數減列。 4.加強防救災資通訊工作經費126,291千元 ,較上年度增列14,902千元,包括: (1)辦理防救災資通訊系統、衛星及微波 通訊系統維護等經費120,747千元,較 上年度增列119救災救護指揮派遣系統 及應變管理資訊系統維護等經費17,278 千元。 (2)服務型智慧政府2.0推動計畫—救災雲 精進計畫總經費89,500千元,分5年辦 理,110年度已編列7,920千元,本年度 續編第2年經費5,544千元,較上年度減 列2,376千元。 5.加強消防訓練中心工作經費178,225千元 ,較上年度增列112,916千元,包括: (1)辦理各項消防專業訓練、設施維護及 設備汰換等經費66,350千元,較上年度 增列汰換實火燃燒櫃隔熱材等經費1,04 1千元。 (2)消防署訓練中心充實建置計畫總經費1 ,164,705千元,分9年辦理,104至108 年度已編列713,171千元,109及110年 度暫緩編列,本年度續編第8年經費111 ,875千元。 6.加強特種搜救工作經費34,742千元,較上 年度減列1,816千元,包括: (1)辦理基礎及進階搜救訓練等經費10,61 6千元,較上年度減列國外旅費14千元 。 (2)提升我國人道救援能力計畫總經費129 ,667千元,分5年辦理,108至110年度 已編列75,118千元,本年度續編第4年 經費24,126千元,較上年度減列1,802 千元。" 2022,3708512000,2946000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基隆港務消防業務1,077千元,較上年度 增列年金改革節省退撫給付挹注公務人員 退休撫卹基金等經費77千元。 2.臺中港務消防業務436千元,與上年度同 。 3.高雄港務消防業務1,086千元,較上年度 增列年金改革節省退撫給付挹注公務人員 退休撫卹基金等經費296千元。 4.花蓮港務消防業務347千元,與上年度同 。" 2022,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3708550100,176688000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費174,673千元,較上年度核實 減列人事費9,467千元。 2.基本行政工作維持費2,015千元,與上年 度同。" 2022,3708551000,1744123000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.徵兵處理經費211,547千元,較上年度減 列補助地方政府辦理役男體複檢等經費9, 639千元。 2.役政人員培訓計畫經費351千元,與上年 度同。 3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 救助經費111,803千元,較上年度增列軍 人公墓管理維護等經費1,195千元。 4.兵役宣導工作經費1,223千元,較上年度 減列兵役與替代役媒體政策及業務宣導經 費98千元。 5.辦理替代役工作經費1,419,199千元,較 上年度增列替代役役男保險、基礎訓練及 替代役備役役男召集等經費17,236千元。" 2022,3708559000,0,交通及運輸設備,內政部主管,役政署,一般建築及設備,民政支出,7.6.3.1, 2022,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3708580100,3336730000,無細項,內政部主管,移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,319,355千元,較上年度核 實增列人事費等11,532千元。 2.基本行政工作維持費17,375千元,較上年 度增列公文紙本影像數位化掃描及回溯建 檔等經費3,044千元。" 2022,3708581100,1280596000,無細項,內政部主管,移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貫徹執行入出國及移民政策經費164,675 千元,較上年度減列廳舍耐震補強及整修 工程等經費3,723千元。 2.辦理海外事務及人流管理工作經費98,816 千元,較上年度增列車載式行動偵蒐及定 位系統計畫等經費67,272千元。 3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 費403,287千元,較上年度增列108,001千 元,包括: (1)入出國移民管理資訊系統維運經費308 ,603千元,較上年度增列松山、高雄、 臺中機場及金門水頭港等4處建置人別 確認輔助系統計畫等經費57,577千元。 (2)新住民數位應用資訊計畫經費21,984 千元,較上年度減列開設新住民資訊課 程等經費4,043千元。 (3)提升國境安全資訊建置計畫總經費114 ,000千元,分4年辦理,109至110年度 已編列35,983千元,本年度續編第3年 經費18,000千元,較上年度減列233千 元。 (4)新增旅客訂位及行程分析系統第2期建 置計畫經費54,700千元。 4.移民輔導人口販運防制及居留定居管理經 費527,231千元,較上年度增列庇護安置 處所管理服務等經費255千元。 5.加強入出國及移民管理規劃經費3,135千 元,與上年度同。 6.執行外來人口管理服務及違法調查處理業 務經費67,166千元,較上年度增列4,479 千元,包括: (1)辦理移民服務、入出國管理、外來人 口訪查、收容管理及遣返業務經費34,3 69千元,較上年度減列南區事務大隊嘉 義市專勤隊廳舍整修工程等經費13,976 千元。 (2)南區事務大隊大隊部及高雄市專勤隊 辦公廳舍新建工程計畫總經費251,624 千元,分5年辦理,109至110年度已編 列19,437千元,本年度續編第3年經費3 2,797千元,較上年度增列18,455千元 。 7.執行國境管理及查驗許可經費16,286千元 ,較上年度減列保全協勤等經費1,338千 元。" 2022,3708589000,8600000,交通及運輸設備,內政部主管,移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, 2022,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5208610100,89923000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費87,015千元,較上年度核實增 列人事費267千元。 2.基本行政工作維持費2,908千元,與上年 度同。" 2022,5208615500,182301000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費8,487千元,較上年度減列 辦理高齡者安居敬老環境科技發展中程個 案計畫經費723千元。 2.安全防災經費33,923千元,較上年度減列 辦理前瞻建築防火避難及結構防火科技研 發整合應用計畫等經費1,990千元。 3.工程技術經費46,839千元,較上年度減列 辦理建築工程技術發展與整合應用計畫等 經費3,161千元。 4.環境控制經費93,052千元,較上年度減列 辦理智慧化居住空間整合應用人工智慧科 技發展推廣計畫等經費3,003千元。" 2022,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3708650100,471163000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費430,233千元,較上年度核實 增列人事費1,115千元。 2.基本行政工作維持費40,930千元,較上年 度增列電話、網路及衛星通訊等經費1,29 9千元。" 2022,3708651000,1316279000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航務、機務及飛安經費1,018,458千元, 較上年度增列68,631千元,包括: (1)辦理飛行人員學科訓練及空勤機組人 員團體保險等經費59,699千元,較上年 度增列空勤機組人員執行空中勤務團體 保險及直升機模擬機訓練等經費9,624 千元。 (2)飛機及救災救護裝備器材維護保養暨 相關後勤維持等經費958,759千元,較 上年度增列69,807千元。 (3)上年度UH-60M型機4,000噸級巡防艦落 艦訓練預算業已編竣,所列10,800千元 如數減列。 2.勤務指揮工作經費11,583千元,較上年度 減列資訊設備及異地備援保養維護等經費 22千元。 3.勤務棚廠廳舍興建整修工程經費284,334 千元,較上年度減列128,073千元,包括 : (1)臺東駐地直升機棚廠興建工程計畫總 經費418,961千元,分6年辦理,107至1 10年度已編列366,250千元,本年度續 編最後1年經費52,711千元,較上年度 減列177,289千元。 (2)臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建 空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等 興建工程計畫總經費2,767,021千元, 分7年辦理,109至110年度已編列173,7 34千元,本年度續編第3年經費231,623 千元,較上年度增列58,189千元。 (3)上年度花蓮駐地棚廠及廳舍避雷針接 地工程預算業已編竣,所列8,973千元 如數減列。 4.充實直升機周邊設備經費1,904千元,較 上年度減列汰購救災救護相關裝備等經費 346千元。" 2022,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3911010100,8018571000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,537,760千元,較上年度核 實減列駐外人員人事費46,298千元。 2.基本行政工作維持費174,513千元,較上 年度增列購置雜項設備等經費40,303千元 。 3.檔案處理經費29,346千元,較上年度增列 公文檔案管理經費1,200千元。 4.資訊處理經費266,471千元,較上年度減 列汰購資訊軟硬體設備等經費25,987千元 。 5.台灣美國事務委員會事務管理3,707千元 ,較上年度減列辦理業務聯繫等經費320 千元。 6.桃園國際機場接待室基本行政維持6,774 千元,較上年度減列物品購置費9千元。" 2022,3911011000,220627000,無細項,外交部主管,外交部,外交管理業務,外交支出,8.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費96,550千元,較上年 度減列一般事務費等2,386千元。 2.各地區工作會報16,551千元,較上年度減 列國外旅費等168千元。 3.外交領事人員進修18,160千元,較上年度 減列教育訓練費1,145千元。 4.外交及國際法研究獎學金設置1,109千元 ,較上年度增列一般事務費等61千元。 5.製作國情資料88,257千元,較上年度減列 一般事務費等8,100千元。" 2022,3911011300,3076210000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,938, 893千元,較上年度減列辦公室及館長職 務宿舍租金等46,587千元。 2.駐外經濟單位基本行政工作維持費23,649 千元,較上年度減列國外旅費等1,228千 元。 3.駐外教育單位基本行政工作維持費9,654 千元,較上年度減列國外旅費等462千元 。 4.駐外觀光單位基本行政工作維持費9,927 千元,較上年度減列臨時人員酬金等338 千元。 5.駐外僑務單位基本行政工作維持費16,436 千元,較上年度增列國外旅費等2,173千 元。 6.駐外科技單位基本行政工作維持費5,983 千元,較上年度減列國內旅費等310千元 。 7.駐外文化中心基本行政工作維持費57,325 千元,較上年度減列國外旅費等1,373千 元。 8.駐外原子能科學發展業務基本行政工作維 持費1,013千元,較上年度減列國外旅費 等53千元。 9.駐外金融單位基本行政工作維持費4,995 千元,較上年度減列國外旅費等263千元 。 10.駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維 持費701千元,較上年度減列國外旅費37 千元。 11.駐外漁業單位基本行政工作維持費4,124 千元,較上年度減列一般事務費等13千元 。 12.駐外勞動單位基本行政工作維持費1,210 千元,較上年度減列國外旅費等64千元。 13.駐外財政單位基本行政工作維持費864千 元,較上年度增列國外旅費等134千元。 14.新增駐外退輔單位基本行政工作維持費1 ,436千元。" 2022,3911011400,1968561000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與國際組織活動314,825千元,較上年 度增列APEC相關活動等經費12,123千元。 2.協助各種國際交流1,105,885千元,較上 年度增列61,358千元,包括: (1)學術交流352,754千元,較上年度增列 辦理對學術界交流活動等經費88,695千 元。 (2)文化交流75,307千元,較上年度減列 文化外交等經費34,968千元。 (3)經貿外交199,426千元,較上年度減列 經貿交流活動等經費1,916千元。 (4)其他國際交流活動478,398千元,較上 年度增列加強與歐洲理念相近國家合作 及推動對美關係等經費9,547千元。 3.出國訪問175,182千元,較上年度減列國 外旅費373千元。 4.訪賓接待372,669千元,較上年度減列北 美地區訪賓接待等經費10,378千元。" 2022,3911011500,12687584000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作及關懷,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外技術服務1,124,693千元,較上年度 減列辦理拉丁美洲及加勒比海地區駐外技 術團等經費61,979千元。 2.加強雙邊及多邊合作11,190,044千元,較 上年度減列雙邊合作計畫等經費564,976 千元。 3.對國際之關懷救助及重建372,847千元, 較上年度增列國際重大災變救援款143,51 7千元。" 2022,3911019000,1516846000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.6.1, 2022,3911019800,70000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.7,仍照上年度預算數編列。 2022,391101A000,1294104000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.8, 2022,3911100100,256650000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費218,595千元,較上年度核實 減列人事費1,009千元。 2.基本行政工作維持費38,055千元,較上年 度減列資訊系統功能擴充等經費11,629千 元。" 2022,3911101000,836281000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費91,386千元,較上年 度減列領務資訊系統設備更新及維護等經 費34,721千元。 2.印刷及製作護照675,529千元,較上年度 減列印製晶片護照等經費39,030千元。 3.印製申請證照表件及須知17,893千元,較 上年度減列印製護照申請書等經費377千 元。 4.加強領務服務工作27,117千元,較上年度 減列護照親辦委辦費等23,108千元。 5.領務電信傳遞19,968千元,較上年度減列 護照郵寄費等12,224千元。 6.領務分支機構工作維持費4,388千元,較 上年度增列環境清潔維護費等114千元。" 2022,3911109000,0,交通及運輸設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, 2022,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3911200100,67978000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費50,580千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費17,398千元,較上年 度增列大樓東側外牆安全檢查診斷及改善 工程等676千元。" 2022,3911201000,15786000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, 2022,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 2022,4614010100,630672000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費278,485千元,較上年度核實 增列人事費1,214千元。 2.基本行政工作維持費352,187千元,較上 年度減列水電費等12,091千元。" 2022,4614011000,301450000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.戰略規劃13,800千元,較上年度減列國防 報告書編纂等經費4,500千元。 2.整合評估211,756千元,較上年度減列四 年期國防總檢討等經費14,195千元。 3.國防資源管理28,354千元,較上年度減列 國防產業級別評鑑等經費23,504千元。 4.法律事務28,329千元,較上年度減列國軍 強化行政調查制度等經費3,015千元。 5.督察作業19,211千元,較上年度減列風險 管理與危機處理督察等經費771千元。" 2022,4614012000,128000,無細項,國防部主管,國防部,國家軍事博物館,國防支出,9.1.3,"國家軍事博物館設備案計畫總經費839,000 千元,110-113年執行,以前年度已編列474 千元,本年度編列128千元。" 2022,4614019000,37875000,營建工程,國防部主管,國防部,一般建築及設備,國防支出,9.1.4.1, 2022,4614019800,95000,無細項,國防部主管,國防部,第一預備金,國防支出,9.1.5,仍照上年度預算數編列。 2022,4614020100,4320774000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部1,090,523千元。 (2)海軍司令部482,745千元。 (3)空軍司令部592,494千元。 (4)憲兵指揮部91,419千元。 (5)資通電軍指揮部56,762千元。 (6)政治作戰局412,418千元。 (7)軍備局86,791千元。 (8)主計局130,180千元。 (9)軍醫局748,697千元。 (10)全民防衛動員署257,392千元。 (11)國防大學33,484千元。 (12)中正國防幹部預備學校5,223千元。 (13)參謀本部219,178千元。 (14)軍事情報局34,993千元。 (15)電訊發展室68,534千元。 (16)院檢單位9,941千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)人事行政經費451,055千元,較上年度 減列基層連隊實務工作資訊化部署等經 費17,171千元。 (2)情報及測量作業經費266,818千元,較 上年度增列天線場改善工程等經費4,76 0千元。 (3)法務及法制作業經費24,590千元,較 上年度增列法紀調查專案任務等經費5, 463千元。 (4)採購及外購軍品作業費經費307,358千 元,較上年度增列國外物資接轉保險費 等4,950千元。 (5)史政作業經費38,611千元,較上年度 增列隊史館整修及設備採購等經費16,3 59千元。 (6)計畫管理作業經費9,789千元,較上年 度減列有線電視費等127千元。 (7)效益評估作業經費1,764千元,較上年 度增列系統及成本分析作業等經費40千 元。 (8)官兵權益保障作業經費5,102千元,較 上年度減列有線電視費等11千元。 (9)研考作業經費2,210千元,較上年度減 列有線電視費等經費49千元。 (10)主計作業經費53,427千元,較上年度 減列基層部隊警監系統裝設等經費2,60 7千元。 (11)行政事務經費1,520,840千元,較上 年度增列組織編裝調整等經費73,433千 元。 (12)其他作業經費84,359千元,與上年度 同。 (13)國會連絡作業經費3,097千元,較上 年度增列國會行政等經費217千元。 (14)案管作業經費49,232千元,較上年度 減列公文管理系統提升及檔案庫儲設施 維護等經費12,976千元。 (15)督察作業經費47,899千元,較上年度 增列戰備任務訓練督察等經費2,128千 元。 (16)政戰綜合作業經費612,781千元,較 上年度增列有線電視費等23,523千元。 (17)軍事醫療作業經費771,250千元,較 上年度增列防疫物資採購等經費15,270 千元。 (18)軍眷服務經費70,592千元,較上年度 減列有線電視費等24千元。" 2022,4614020200,927815000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政管理經費772,228千元,較上年度減 列營區污水處理系統建置等經費24,806千 元。 2.情報教育訓練經費44,592千元,較上年度 增列購置國造9公厘訓練彈等經費1,045千 元。 3.情報建築及設備經費110,995千元,較上 年度增列資訊機房及作業空間更新建置等 經費9,393千元。" 2022,4614021200,7897886000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部1,523,599千元。 (2)海軍司令部655,838千元。 (3)空軍司令部2,655,124千元。 (4)憲兵指揮部73,711千元。 (5)資通電軍指揮部29,409千元。 (6)政治作戰局10,301千元。 (7)軍備局13,514千元。 (8)主計局31,200千元。 (9)軍醫局129,036千元。 (10)全民防衛動員署654,166千元。 (11)國防大學280,963千元。 (12)中正國防幹部預備學校68,308千元。 (13)參謀本部1,755,429千元。 (14)軍事情報局11,661千元。 (15)電訊發展室5,173千元。 (16)院檢單位454千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)軍事書籍編印經費15,726千元,與上 年度同。 (2)教育行政經費2,323,937千元,較上年 度減列高等教育深耕計畫等經費65,961 千元。 (3)動員整備經費1,170,032千元,較上年 度增列常備部隊編實動員教召等經費80 8,790千元。 (4)部隊特別補助經費297,185千元,較上 年度增列組織編裝調整等經費4,253千 元。 (5)作戰綜合作業經費290,408千元,較上 年度減列常備部隊編實動員教召等經費 536,520千元。 (6)訓練綜合作業經費3,800,598千元,較 上年度增列F-16型機後續訓練等經費21 2,654千元。" 2022,4614021400,83576523000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部28,179,415千元。 (2)海軍司令部17,159,765千元。 (3)空軍司令部33,717,223千元。 (4)憲兵指揮部484,715千元。 (5)資通電軍指揮部1,622,040千元。 (6)政治作戰局87,741千元。 (7)軍備局306,982千元。 (8)主計局29,023千元。 (9)軍醫局401,656千元。 (10)全民防衛動員署390,860千元。 (11)國防大學273,331千元。 (12)中正國防幹部預備學校106,436千元 。 (13)參謀本部642,839千元。 (14)軍事情報局79,212千元。 (15)電訊發展室82,713千元。 (16)院檢單位12,572千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)一般彈藥購製與維護經費5,100,591千 元,較上年度增列彈藥採購等經費295, 232千元。 (2)運輸作業經費667,053千元,較上年度 減列購置車輛視野輔助系統等經費37,8 72千元。 (3)後勤綜合勤務經費741,247千元,較上 年度增列仲裁案律師服務費等經費66,8 07千元。 (4)設施修繕維護與管理經費3,439,357千 元,較上年度增列營舍修繕等經費199, 388千元。 (5)營產管理經費196,494千元,較上年度 減列職務宿舍整新工程等經費22,800千 元。 (6)水電供應經費3,110,350千元,較上年 度增列改善官兵生活設施所需用電等經 費106,107千元。 (7)一般作戰設施經費225,669千元,較上 年度減列作戰設施維護及整修等經費6, 545千元。 (8)通信電子與資訊管理經費2,093,974千 元,較上年度減列聯戰指管系統維護等 經費405,113千元。 (9)電腦兵棋作業經費51,383千元,較上 年度減列國軍電腦兵棋推演資訊硬體設 備購置等經費535千元。 (10)軍事單位裝備零附件購製及保修經費 55,614,252千元,較上年度增列各式主 戰裝備妥善及維持等經費5,772,433千 元。 (11)後勤補給支援經費12,336,153千元, 較上年度增列各式油料採購等經費809, 751千元。" 2022,4614021500,62281965000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部20,624,235千元。 (2)海軍司令部18,847,184千元。 (3)空軍司令部20,702,761千元。 (4)憲兵指揮部272,377千元。 (5)資通電軍指揮部731,642千元。 (6)政治作戰局21,155千元。 (7)軍備局209,443千元。 (8)軍醫局777,170千元。 (9)全民防衛動員署91,497千元。 (10)國防大學312千元。 (11)參謀本部397千元。 (12)軍事情報局1,626千元。 (13)電訊發展室2,166千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費59, 244,028千元,包括: <1>裝步戰鬥車計畫總經費61,114,992 千元,95-112年執行,以前年度已編 列48,518,838千元,本年度編列7,47 4,752千元。 <2>國軍防護面具計畫總經費916,673千 元,105-113年執行,以前年度已編 列658,988千元,本年度編列132,512 千元。 <3>國軍多功能雷觀機計畫總經費2,082 ,500千元,107-111年執行,以前年 度已編列1,397,060千元,本年度編 列685,440千元。 <4>輕重型狙擊槍計畫總經費974,631千 元,108-111年執行,以前年度已編 列299,936千元,本年度編列674,695 千元。 <5>國軍輪型(航空)油罐車籌購計畫 總經費641,390千元,108-112年執行 ,以前年度已編列150,191千元,本 年度編列296,995千元。 <6>特種作戰模組化系統暨成套裝備計 畫總經費982,045千元,109-111年執 行,以前年度已編列535,625千元, 本年度編列446,420千元。 <7>國軍重要防護營區智慧型警監系統 建置(第二階段)計畫總經費12,798 ,013千元,109-114年執行,以前年 度已編列2,235,186千元,本年度編 列2,358,429千元。 <8>偵防車汰換計畫總經費68,070千元 ,109-113年執行,以前年度已編列3 2,130千元,本年度編列9,240千元。 <9>國軍新式偽裝資材(第一階段)-混 合式、防紅外線偽裝網計畫總經費1, 156,775千元,110-112年執行,以前 年度已編列94,401千元,本年度編列 328,680千元。 <10>國軍新型手槍(第二階段)計畫總 經費748,356千元,110-114年執行, 以前年度已編列61,406千元,本年度 編列168,235千元。 <11>雙目雷射望遠鏡計畫總經費975,33 0千元,110-113年執行,以前年度已 編列103,050千元,本年度編列3,385 千元。 <12>狙擊手專用輔助裝備計畫總經費58 3,561千元,111-112年執行,本年度 編列45,311千元。 <13>遙控無人機防禦系統計畫總經費4, 342,760千元,111-115年執行,本年 度編列86,855千元。 <14>陸軍司令部高效能反裝甲飛彈計畫 總經費11,780,717千元,107-114年 執行,以前年度已編列5,125,340千 元,本年度編列1,893,662千元。 <15>陸軍司令部中程反裝甲飛彈計畫總 經費3,407,215千元,108-113年執行 ,以前年度已編列1,760,742千元, 本年度編列600,000千元。 <16>陸軍司令部新型戰車計畫總經費40 ,394,484千元,108-116年執行,以 前年度已編列10,727,726千元,本年 度編列4,371,711千元。 <17>陸軍司令部雷射標定儀計畫總經費 170,730千元,108-111年執行,以前 年度已編列136,584千元,本年度編 列34,146千元。 <18>陸軍司令部近程自動化防禦武器系 統計畫總經費720,845千元,108-111 年執行,以前年度已編列397,644千 元,本年度編列323,201千元。 <19>陸軍司令部遠程精準火力打擊系統 計畫總經費15,046,428千元,109-11 6年執行,以前年度已編列1,878,917 千元,本年度編列214,858千元。 <20>陸軍司令部新型155公厘自走砲計 畫總經費17,269,875千元,109-115 年執行,以前年度已編列1,340,500 千元,本年度編列2,081,562千元。 <21>陸軍司令部戰術型近程無人飛行載 具計畫總經費778,433千元,110-112 年執行,以前年度已編列140,118千 元,本年度編列184,785千元。 <22>陸軍司令部精準空投傘具計畫總經 費195,646千元,111-112年執行,本 年度編列66,493千元。 <23>海軍司令部特種作戰突擊艇暨硬殼 充氣艇籌建計畫總經費820,600千元 ,105-111年執行,以前年度已編列4 52,196千元,本年度編列365,181千 元。 <24>海軍司令部籌獲新型兩棲船塢運輸 艦第二階段計畫總經費7,316,473千 元,106-111年執行,以前年度已編 列5,528,597千元,本年度編列1,787 ,876千元。 <25>海軍司令部新購BLOCK1B方陣快砲 計畫總經費10,123,232千元,106-11 4年執行,以前年度已編列5,276,673 千元,本年度編列1,193,692千元。 <26>海軍司令部浮塢新建計畫總經費70 1,646千元,106-112年執行,以前年 度已編列298,585千元,本年度編列3 0,000千元。 <27>海軍司令部劍龍級潛艦戰鬥系統提 升計畫總經費7,407,711千元,107-1 16年執行,以前年度已編列3,864,97 4千元,本年度編列630,000千元。 <28>海軍司令部長程潛射重型魚雷計畫 總經費5,449,706千元,107-117年執 行,以前年度已編列615,433千元, 本年度編列169,859千元。 <29>海軍司令部20公厘近程自動化防禦 武器系統計畫總經費286,340千元,1 08-111年執行,以前年度已編列128, 853千元,本年度編列157,487千元。 <30>海軍司令部多功能特種作戰訓練場 計畫總經費229,713千元,111-112年 執行,本年度編列68,913千元。 <31>海軍司令部新型救難艦計畫總經費 3,653,845千元,108-112年執行,以 前年度已編列1,429,231千元,本年 度編列858,355千元。 <32>海軍司令部潛艦國造-第二階段原 型艦籌建計畫總經費49,337,391千元 ,108-114年執行,以前年度已編列2 7,778,647千元,本年度編列9,546,2 45千元。 <33>海軍司令部新一代飛彈巡防艦-第2 階段原型艦籌建計畫總經費24,543,2 28千元,108-115年執行,以前年度 已編列332,758千元,本年度編列5,0 86千元。 <34>海軍司令部新式港勤拖船購置計畫 總經費966,070千元,109-114年執行 ,以前年度已編列10,000千元,本年 度編列22,750千元。 <35>海軍司令部移動式吊車汰換新購計 畫總經費687,649千元,109-112年執 行,以前年度已編列279,440千元, 本年度編列202,769千元。 <36>海軍司令部特種作戰用水下推進載 具計畫總經費216,000千元,110-111 年執行,以前年度已編列108,000千 元,本年度編列108,000千元。 <37>海軍司令部訓場複合式標靶計畫總 經費559,126千元,111-114年執行, 本年度編列7,514千元。 <38>海軍司令部魚叉飛彈海岸防衛系統 計畫總經費83,486,742千元,110-11 9年執行,以前年度已編列59,803千 元,本年度編列1,428,481千元。 <39>海軍司令部康定級艦戰鬥系統性能 提升計畫總經費43,138,524千元,11 1-119年執行,本年度編列997,880千 元。 <40>海軍司令部左營、蘇澳及基隆地區 新建置救火、堵漏訓場計畫總經費1, 437,428千元,111-115年執行,本年 度編列5,000千元。 <41>空軍司令部愛二性能提升及採購愛 三計畫總經費178,681,789千元,96- 116年執行,以前年度已編列158,497 ,552千元,本年度編列131,764千元 。 <42>空軍司令部F-16A/B型戰機性能提 升計畫總經費140,069,077千元,101 -112年執行,以前年度已編列111,21 0,820千元,本年度編列10,993,174 千元。 <43>空軍司令部新式高級教訓機計畫總 經費68,604,869千元,106-117年執 行,以前年度已編列24,426,105千元 ,本年度編列6,460,113千元。 <44>空軍司令部福興營區25公尺室內輕 兵器靶場興建計畫總經費156,659千 元,109-111年執行,以前年度已編 列54,965千元,本年度編列101,690 千元。 <45>空軍司令部F-16型機新式偵照莢艙 計畫總經費9,798,715千元,109-118 年執行,以前年度已編列754,350千 元,本年度編列1,695千元。 <46>空軍司令部跑滑道清掃車籌購計畫 總經費246,330千元,109-113年執行 ,以前年度已編列76,360千元,本年 度編列24,974千元。 <47>空軍司令部ILS儀降系統換裝計畫 總經費376,887千元,110-114年執行 ,以前年度已編列3,278千元,本年 度編列6,556千元。 <48>空軍司令部高高空無人機系統計畫 總經費21,703,905千元,111-114年 執行,本年度編列633,786千元。 <49>空軍司令部F-16型機遠距精準武器 籌購計畫總經費47,035,428千元,11 1-116年執行,本年度編列546,930千 元。 <50>憲兵指揮部大型重型機車汰換計畫 經費60,551千元。 <51>政治作戰局偵防器材汰換計畫總經 費35,820千元,108-112年執行,以 前年度已編列20,637千元,本年度編 列7,565千元。 <52>軍備局105公厘輪型戰車研製計畫 總經費767,290千元,108-112年執行 ,以前年度已編列491,361千元,本 年度編列109,055千元。 <53>軍備局偵搜戰術輪車研製計畫總經 費558,880千元,110-113年執行,以 前年度已編列99,720千元,本年度編 列99,720千元。 (2)政戰裝備經費,係政治作戰局總控室 、錄音室設備系統汰換建置計畫總經費 47,996千元,108-111年執行,以前年 度已編列42,046千元,本年度編列5,95 0千元。 (3)採購及外購軍品作業經費92,800千元 。 (4)訓練模擬儀器經費942,652千元,包括 : <1>陸軍司令部合成化戰場資訊整合圖 台系統計畫總經費158,398千元,109 -112年執行,以前年度已編列44,575 千元,本年度編列57,611千元。 <2>海軍司令部AAV7訓練模擬器計畫總 經費248,414千元,109-111年執行, 以前年度已編列139,105千元,本年 度編列109,309千元。 <3>軍醫局戰術戰傷及災難事故救護訓 練系統暨設施計畫總經費901,578千 元,107-112年執行,以前年度已編 列374,913千元,本年度編列189,332 千元。 <4>軍醫局新型人體離心機計畫總經費2 ,187,315千元,109-114年執行,以 前年度已編列471,147千元,本年度 編列432,632千元。 <5>軍醫局新型模擬深潛訓練艙計畫總 經費746,572千元,109-113年執行, 以前年度已編列164,389千元,本年 度編列153,768千元。 (5)一般通電裝備經費1,966,587千元,包 括: <1>機動數位微波系統缺裝補充暨性能 提升計畫總經費932,427千元,109-1 11年執行,以前年度已編列508,443 千元,本年度編列423,984千元。 <2>第三代陸區系統計畫總經費7,809,4 81千元,109-115年執行,以前年度 已編列93,600千元,本年度編列222, 653千元。 <3>國軍HF通信機換裝計畫總經費4,827 ,940千元,109-114年執行,以前年 度已編列92,768千元,本年度編列50 ,000千元。 <4>手持式無線電機汰換計畫總經費787 ,464千元,110-113年執行,以前年 度已編列17,253千元,本年度編列12 9,565千元。 <5>野戰交換機汰換計畫總經費983,050 千元,110-112年執行,以前年度已 編列65,619千元,本年度編列39,271 千元。 <6>陸軍司令部新型目獲雷達系統計畫 總經費3,241,000千元,111-115年執 行,本年度編列324,680千元。 <7>海軍司令部通資傳輸基礎設施建置 計畫總經費48,860千元,106-111年 執行,以前年度已編列46,491千元, 本年度編列2,369千元。 <8>海軍司令部海洋監偵能量整體提升 計畫總經費5,048,159千元,110-119 年執行,以前年度已編列19,667千元 ,本年度編列406,558千元。 <9>空軍司令部TPS/FPS-117雷達性能 提升計畫總經費1,484,287千元,109 -115年執行,本年度編列367,507千 元。 (6)一般武器先期選擇與採購準備經費29, 948千元。" 2022,4614021900,167872396000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部5,521,148千元。 (2)海軍司令部2,131,624千元。 (3)空軍司令部1,384,441千元。 (4)憲兵指揮部71,126千元。 (5)資通電軍指揮部103,216千元。 (6)政治作戰局10,974千元。 (7)軍備局804,868千元。 (8)主計局143,265,825千元。 (9)軍醫局122,441千元。 (10)全民防衛動員署13,961,626千元。 (11)國防大學18,627千元。 (12)中正國防幹部預備學校14,236千元。 (13)參謀本部378,436千元。 (14)軍事情報局21,381千元。 (15)電訊發展室61,677千元。 (16)院檢單位750千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)薪餉經費61,750,085千元,較上年度 增列299,516千元。 (2)各項加給經費78,579,791千元,較上 年度增列306,751千元。 (3)主副食與口糧經費4,671,995千元,較 上年度減列65,518千元。 (4)各類人員保險及作業經費14,179,345 千元,較上年度增列20,731千元。 (5)各類人員退撫儲金補助經費8,337,112 千元,較上年度增列528,638千元。 (6)駐外人員薪給經費354,068千元,較上 年度減列1,256千元。" 2022,4614028100,3308344000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, 2022,4614029000,400000000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: 1.陸軍司令部917,061千元。 2.海軍司令部2,632,169千元。 3.空軍司令部834,562千元。 4.憲兵指揮部181,453千元。 5.資通電軍指揮部5,826千元。 6.軍備局410,000千元。 7.軍醫局1,949,819千元。 8.全民防衛動員署10,943千元。 9.國防大學146,605千元。 10.軍事情報局2,928千元。 11.電訊發展室594,189千元。" 2022,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 2022,461402B000,11085928000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, 2022,5214021800,897066000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部3,000千元。 (2)海軍司令部1,350千元。 (3)空軍司令部2,030千元。 (4)軍備局784,176千元。 (5)軍醫局106,510千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)軍品研發經費790,556千元,包括: <1>陸、海、空軍司令部軍品研發經費6 ,380千元。 <2>軍備局國防先進科技研究計畫經費6 66,176千元。 <3>軍備局功率電子關鍵技術提升與通 訊/綠能產業整合應用開發計畫總經 費272,580千元,108-111年執行,以 前年度已編列217,580千元,本年度 編列55,000千元。 <4>軍備局肌耐力增強型動力外骨骼系 統研製與驗證計畫總經費158,000千 元,109-112年執行,以前年度已編 列83,000千元,本年度編列32,000千 元。 <5>軍備局應用導向智慧化積層製造技 術開發與認證計畫總經費176,800千 元,110-113年執行,以前年度已編 列37,800千元,本年度編列31,000千 元。 (2)醫學研究經費106,510千元,包括: <1>軍醫局國防醫學研究計畫經費67,50 0千元。 <2>軍醫局生物防護研究計畫總經費195 ,050千元,108-112年執行,以前年 度已編列117,030千元,本年度編列3 9,010千元。" 2022,521402C000,11987056000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, 2022,7114022300,1390194000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部585,569千元。 (2)海軍司令部269,887千元。 (3)空軍司令部377,637千元。 (4)憲兵指揮部30,601千元。 (5)資通電軍指揮部21,741千元。 (6)政治作戰局2,293千元。 (7)軍備局882千元。 (8)主計局162千元。 (9)軍醫局53,492千元。 (10)全民防衛動員署19,360千元。 (11)國防大學2,983千元。 (12)中正國防幹部預備學校4,246千元。 (13)參謀本部736千元。 (14)軍事情報局8,459千元。 (15)電訊發展室10,327千元。 (16)院檢單位1,819千元。 2.本年度預算數1,390,194千元,係環保設 施維護經費,較上年度減列營區污水下水 道接管作業等經費25,037千元。" 2022,7614022100,1240000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.撫卹與撫慰金1,085,000千元,與上年度 同。 2.遺族援護155,000千元,較上年度減列10, 000千元。" 2022,8914022200,1360880000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.軍人子女教育補助100,500千元,與上年 度同。 2.軍眷實物代金6,380千元,較上年度減列2 20千元。 3.軍眷水電補助624,000千元,較上年度增 列40,000千元。 4.軍眷生育、婚喪補助630,000千元,較上 年度增列40,000千元。" 2022,4017010100,433906000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費340,685千元,較上年度核實 增列人事費51千元。 2.基本行政工作維持費93,221千元,較上年 度增列文書檔管系統分年改版等經費4,04 7千元。" 2022,4017010200,39170000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數39,170千元,係辦理學員訓練 所需經費,較上年度減列電費及講座鐘點費 等1,156千元。" 2022,4017010300,88269000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數88,269千元,係辦理促進民間 參與公共建設所需經費,較上年度增列43,3 51千元。其中新增協助各機關推動民間參與 公共建設計畫(111至114年)總經費340,000 千元,分4年辦理,本年度編列第1年經費83 ,106千元。" 2022,4017019000,1700000,交通及運輸設備,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.4.1, 2022,4017019800,3720000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5917016000,111626000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對亞洲開發銀行第13期亞洲開發基金捐助 ,總金額339,433千元,分4年捐助,110 年度已編列93,345千元,本年度續編第2 年經費82,576千元,較上年度減列10,769 千元。 2.新增對亞洲開發銀行國內資源調配信託基 金捐助29,050千元。" 2022,5917016100,8800000000,無細項,財政部主管,財政部,填補行政院公營事業民營化基金,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.補助行政院公營事業民營化基金,支應公 營事業移轉民營時,政府應負擔之補償各 項損失、民營化前退休人員退休撫卹給付 、三節慰問金及早期退休人員生活困難特 別照護金等8,654,191千元,較上年度減 列8,079千元。 2.年金改革節省退撫給付挹注公務人員退休 撫卹基金經費145,809千元,較上年度增 列8,079千元。" 2022,5917018200,276250000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.8.1, 2022,6117015500,7457125000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.9,"本年度預算數7,457,125千元,係撥補公教 人員屬於88年5月30日以前之保險年資應計 給之養老給付金額等,較上年度減列255,57 3千元。" 2022,4017100100,324037000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費292,184千元,較上年度核實 減列人事費5,136千元。 2.基本行政工作維持費31,853千元,較上年 度增列公有建築物耐震補強等經費9,271 千元。" 2022,4017101000,426147000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國庫及支付管理31,223千元,較上年度增 列辦理已兌付振興經濟消費券銷毀作業等 經費7,218千元。 2.債務管理作業444千元,與上年度同。 3.財務規劃作業1,039千元,較上年度增列 辦理第5屆公益彩券發行機構甄選作業經 費648千元。 4.公股管理作業3,749千元,較上年度減列 辦理委託書徵求作業等經費1,358千元。 5.菸酒管理作業33,734千元,較上年度增列 委託辦理進口酒類衛生查驗等經費344千 元。 6.國庫資訊作業47,755千元,較上年度增列 公股管理系統安全性改版升級系統開發費 等563千元。 7.私劣菸品查緝作業262,180千元,較上年 度增列18,143千元。 8.公益彩券回饋金分配作業46,023千元,較 上年度增列公益彩券經銷商安全防護講習 等經費4,677千元。" 2022,4017109000,850000,交通及運輸設備,財政部主管,國庫署,一般建築及設備,財務支出,10.2.3.1, 2022,4017109800,756000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.4,仍照上年度預算數編列。 2022,8117104500,107378389000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.5,"本年度預算數107,378,389千元,係中央政 府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 款等利息費用,較上年度減列164,475千元 。" 2022,8217104600,429955000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.6,"本年度預算數429,955千元,係辦理國債發 行及還本付息所需經費,較上年度減列500 千元。" 2022,8617102000,10972000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.7,"本年度預算數10,972,000千元,係金融營業 稅依加值型及非加值型營業稅法第11條規定 ,撥入金融業特別準備金期間,依財政收支 劃分法規定,補足地方各級政府因統籌分配 款所減少之收入,較上年度增列1,220,930 千元。" 2022,4017200100,397724000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費351,506千元,較上年度核實 減列人事費2,413千元。 2.基本行政工作維持費46,218千元,較上年 度增列監察組及稽核組進駐財政部財政人 員訓練所所需經費等10,475千元。" 2022,4017201000,24690000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.革新稅制改善稅政經費4,009千元,較上 年度增列法規查詢主題專區網站服務費等 69千元。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費1,714千 元,較上年度減列印製費等17千元。 3.稅務稽核及稽徵業務經費4,322千元,較 上年度增列稽核人員實地查證所需旅費等 52千元。 4.稅務行政管理經費1,913千元,較上年度 增列購置電腦軟體等經費70千元。 5.防制菸品稅捐逃漏經費12,732千元,較上 年度增列1,079千元。" 2022,4017205000,11852196000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數11,852,196千元,係依加值型 及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 收入總額提撥3%作為統一發票給獎及推行經 費,較上年度增列348,815千元。" 2022,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,仍照上年度預算數編列。 2022,8617202000,2152799000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方政府土地增值稅款短少補助652,799 千元,係土地增值稅稅率調降及適用自用 住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬後 ,依據土地稅法第33條第2項及第34條第6 項規定,撥補直轄市及縣(市)政府110 年度稅收之實質損失,較上年度增列70,8 36千元。 2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助1,500, 000千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 之1規定,撥補直轄市、縣市政府及鄉( 鎮、市)公所110年度稅收之實質損失, 較上年度減列794,580千元。" 2022,4017250100,2165107000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,993,678千元,較上年度核 實增列人事費2,917千元。 2.基本行政工作維持費171,429千元,較上 年度減列辦公廳舍整修等經費31,142千元 。" 2022,4017250200,323695000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費14,306千元,較上年 度減列租稅宣導等經費4千元。 2.直接稅稽徵經費59,864千元,較上年度增 列強化綜合所得稅結算申報服務措施等經 費1,161千元。 3.稅款徵收及處理經費70,216千元,較上年 度增列承受無法拍定之不動產相關應納稅 費等289千元。 4.間接稅稽徵經費125,948千元,較上年度 增列證券及期貨交易稅代徵人獎金等50,2 36千元。 5.法務案件處理經費19,714千元,較上年度 減列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 988千元。 6.電子處理及運用經費33,647千元,較上年 度減列購置辦公室套裝軟體等經費263千 元。" 2022,4017259000,5236000,營建工程,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, 2022,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 2022,4017270100,1469775000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,375,125千元,較上年度核 實減列人事費747千元。 2.基本行政工作維持費94,650千元,較上年 度增列電氣設備汰換工程等經費10,545千 元。" 2022,4017270200,159710000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費9,172千元,較上年 度增列臨時人力等經費21千元。 2.直接稅稽徵經費35,155千元,較上年度增 列臨時人力等經費592千元。 3.稅款徵收及處理經費43,881千元,較上年 度減列承受行政執行署無法拍定不動產相 關應納稅費等54千元。 4.間接稅稽徵經費42,953千元,較上年度增 列證券及期貨交易稅代徵人獎金等3,912 千元。 5.法務案件處理經費5,434千元,較上年度 減列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 1,589千元。 6.電子處理及運用經費23,115千元,較上年 度減列資訊軟硬體設備費等157千元。" 2022,4017279000,6775000,營建工程,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, 2022,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 2022,4017290100,2341572000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,148,738千元,較上年度核 實減列人事費3,693千元。 2.基本行政工作維持費192,834千元,較上 年度減列辦公廳舍租金等38,589千元,增 列公有建築物耐震補強及汰換空調設備等 經費40,101千元,計淨增1,512千元。" 2022,4017290200,387524000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費7,591千元,較上年 度減列納稅服務推廣等經費942千元。 2.直接稅稽徵經費105,283千元,較上年度 增列辦理強化綜合所得稅結算申報服務措 施等經費5,129千元。 3.稅款徵收及處理經費114,197千元,較上 年度增列貨物稅退稅手續費等1,790千元 。 4.間接稅稽徵經費96,301千元,較上年度增 列證券交易稅代徵人獎金等12,222千元。 5.法務案件處理經費16,575千元,較上年度 減列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 3,387千元。 6.電子處理及運用經費47,577千元,較上年 度減列新店稽徵所進駐新辦公室資訊環境 建置等經費2,772千元。" 2022,4017299000,126818000,營建工程,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, 2022,4017299800,400000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 2022,4017310100,2031593000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,916,715千元,較上年度核 實減列人事費1,733千元。 2.基本行政工作維持費114,878千元,較上 年度減列大智稽徵所高壓供電變壓器及纜 線更新等經費5,364千元。" 2022,4017310200,255245000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費7,192千元,較上年 度減列辦理性別平等政策推廣等經費627 千元。 2.直接稅稽徵經費71,494千元,較上年度增 列辦理遺產稅申報試算服務措施等經費13 5千元。 3.稅款徵收及處理經費73,362千元,較上年 度減列承受行政執行署各分署無法拍定不 動產相關應納稅費等1,207千元。 4.間接稅稽徵經費61,762千元,較上年度增 列臨時人力、證券及期貨交易稅代徵人獎 金等6,725千元。 5.法務案件處理經費11,329千元,與上年度 同。 6.電子處理及運用經費30,106千元,較上年 度增列配合資通安全法購置軟體等經費1, 530千元。" 2022,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.3,仍照上年度預算數編列。 2022,4017330100,1580553000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,496,757千元,較上年度核 實增列人事費7,949千元。 2.基本行政工作維持費83,796千元,較上年 度增列辦公廳舍整修等經費642千元。" 2022,4017330200,176203000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費6,246千元,較上年 度減列書表印製費等300千元。 2.直接稅稽徵經費50,128千元,較上年度增 列臨時人力等經費145千元。 3.稅款徵收及處理經費42,131千元,較上年 度減列寄送稅捐稽徵書表所需郵資等2,16 8千元。 4.間接稅稽徵經費46,753千元,較上年度增 列寄送稅捐稽徵書表所需郵資、臨時人力 、證券及期貨交易稅代徵人獎金等4,554 千元。 5.法務案件處理經費5,568千元,較上年度 減列檢舉違章漏稅舉發人財務罰鍰獎金等 631千元。 6.電子處理及運用經費25,377千元,較上年 度增列建置資安糾察智能助理系統等668 千元。" 2022,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.3,仍照上年度預算數編列。 2022,4017350100,5324757000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,170,189千元,較上年度核 實增列人事費117,278千元。 2.基本行政工作維持費154,568千元,較上 年度增列海關博物館展新計畫、汰換電梯 及公有建築物耐震補強等經費31,354千元 。" 2022,4017350200,1255378000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.稽徵業務145,975千元,較上年度增列電 費及X光檢查儀維護費等5,678千元。 2.查緝業務797,028千元,較上年度增列海 關巡緝艇汰舊換新計畫、第六貨櫃中心軌 道式貨櫃檢查儀及儀檢站建置計畫、臺北 港儀檢站軌道式貨櫃檢查儀建置計畫等經 費372,006千元。其中: (1)海關巡緝艇汰舊換新計畫總經費876,1 90千元,分年辦理,107至110年度已編 列225,085千元,本年度續編第5年經費 287,845千元,較上年度增列286,720千 元。 (2)第六貨櫃中心軌道式貨櫃檢查儀及儀 檢站建置計畫總經費221,288千元,分3 年辦理,109至110年度已編列82,050千 元,本年度續編最後1年經費139,238千 元,較上年度增列79,030千元。 (3)基隆關西16私貨倉庫新建計畫總經費2 61,068千元,分年辦理,109至110年度 已編列66,261千元,本年度續編第3年 經費61,808千元,較上年度減列668千 元。 (4)小型X光檢查儀汰購計畫總經費169,26 0千元,分3年辦理,109至110年度已編 列129,660千元,本年度續編最後1年經 費39,600千元,較上年度減列16,960千 元。 (5)新增臺北港儀檢站軌道式貨櫃檢查儀 建置計畫總經費213,146千元,分3年辦 理,本年度編列第1年經費4,761千元。 3.關稅資料處理241,798千元,較上年度減 列應用資訊系統及電腦軟硬體設備維護等 經費783千元。 4.物聯網全時監控建置計畫41,200千元,較 上年度減列聯合管理中心辦公室建置等經 費9,294千元。 5.新增人工智慧輔助緝私系統平台建置計畫 29,377千元。" 2022,4017359800,2850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.3,仍照上年度預算數編列。 2022,4017400100,924542000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費776,621千元,較上年度核實 減列人事費4,605千元。 2.基本行政工作維持費147,921千元,較上 年度增列辦理愛國西路舊財政大樓結構補 強等經費57,015千元。" 2022,4017400200,1597756000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國有財產接收保管經費55,881千元,較上 年度減列辦理浮覆地回復所有權訴訟案等 經費3,836千元。 2.國有財產管理處分經費1,481,133千元, 較上年度增列辦理海岸清潔維護計畫、國 有非公用文化資產修復及管理維護計畫等 經費96,439千元。其中: (1)被占用國有非公用不動產加強清理第 二期計畫總經費1,344,109千元,分6年 辦理,109至110年度已編列350,621千 元,本年度續編第3年經費188,451千元 ,較上年度減列200千元。 (2)向海致敬-海岸清潔維護計畫總經費9 79,292千元,分4年辦理,110年度已編 列227,663千元,本年度續編243,373千 元,較上年度增列15,710千元。 (3)新增國有非公用文化資產修復及管理 維護計畫總經費615,414千元,分6年辦 理,本年度編列第1年經費46,256千元 。 3.國有財產改良利用經費5,276千元,較上 年度增列辦理國有土地參與都市更新業務 等經費2,063千元。 4.國有公用財產經費2,632千元,較上年度 減列辦理撥用財產調查等經費70千元。 5.國有財產電腦化業務經費52,834千元,較 上年度減列電腦主機及周邊設備維護費等 887千元。" 2022,4017409000,158814000,營建工程,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, 2022,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 2022,4017600100,414391000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費394,465千元,較上年度核實 增列人事費6,473千元。 2.基本行政工作維持費19,926千元,較上年 度減列財政資訊大樓電費等371千元。" 2022,4017601000,1134269000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃管理64,250千元,較上年度減列 稅務便民服務及資源整合計畫等經費10,0 58千元。其中稅務便民服務及資源整合計 畫總經費251,938千元,分4年辦理,109 至110年度已編列122,643千元,本年度續 編第3年經費62,911千元,較上年度減列9 ,982千元。 2.國稅核課系統及資料集中處理經費473,19 2千元,較上年度減列賦稅再造國稅建置 延續維護委外服務案等經費21,398千元。 其中: (1)稅務線上服務躍升計畫總經費157,744 千元,分4年辦理,108至110年度已編 列130,297千元,本年度續編最後1年經 費27,447千元,較上年度減列1,400千 元。 (2)服務型智慧政府2.0推動計畫—稅務暨 戶政大數據資料加值運用計畫總經費22 2,000千元,分5年辦理,110年度已編 列75,368千元,本年度續編第2年經費3 6,260千元,較上年度減列39,108千元 。 3.地方稅與徵課系統及資料集中處理43,382 千元,較上年度減列辦理地方稅智慧線上 服務開發建置等經費2,917千元。其中服 務型智慧政府2.0推動計畫—地方稅智慧 線上服務計畫總經費75,000千元,分5年 辦理,110年度已編列14,340千元,本年 度續編第2年經費11,250千元,較上年度 減列3,090千元。 4.資通資源管理347,725千元,較上年度增 列辦理財政部共用資料中心資源擴充建置 等經費45,318千元。其中財政部共用資料 中心資源擴充計畫總經費1,768,674千元 ,分6年辦理,110年度已編列268,901千 元,本年度續編第2年經費310,393千元, 較上年度增列41,492千元。 5.財政資料管理5,804千元,較上年度減列 稅務資料委外建檔服務及資料整理等經費 468千元。 6.電子發票管理經費199,324千元,較上年 度減列辦理電子發票整合服務平臺維運等 經費2,717千元。其中服務型智慧政府2.0 推動計畫—推動雲端發票數位服務計畫總 經費1,091,828千元,分5年辦理,110年 度已編列151,687千元,本年度續編第2年 經費150,997千元,較上年度減列690千元 。 7.支援服務管理592千元,較上年度減列人 事差勤電子表單系統維護等經費51千元。" 2022,4017609000,70000,交通及運輸設備,財政部主管,財政資訊中心,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, 2022,4017609800,1174000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5120010100,1170329000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費706,547千元,較上年度增列 員額10人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費30,000千元。 2.基本行政工作維持費122,761千元,較上 年度減列檔案鑑定、公職人員財產申報及 會計資料登錄等經費1,824千元。 3.推展一般教育及編印文教書刊經費212,68 7千元,較上年度減列辦理大專校院校園 食材登錄等經費2,013千元。 4.人事行政管理與財務輔導經費103,392千 元,較上年度減列政策評估及教育訓練等 經費1,278千元。 5.辦公房屋整修及購置事務機具經費24,942 千元,較上年度增列管轄設施修繕及辦公 室更新工程等經費8,759千元。" 2022,5120010200,15962646000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, 2022,5120010300,1572612000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, 2022,5120010500,2576424000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, 2022,5120010700,2068547000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,學務與輔導,教育支出,11.1.5.1, 2022,5120010900,4509660000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, 2022,5120018100,3205972000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, 2022,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.8,仍照上年度預算數編列。 2022,5320011100,286782000,國立社教機構創新與發展,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.9.1, 2022,7620012100,18880372000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 卹金13,281,856千元,較上年度減列522, 667千元。 2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 退休金優惠存款利息差額1,443,686千元 ,較上年度減列101,909千元。 3.年金改革節省退撫給付挹注退撫基金經費 4,154,830千元,較上年度增列423,173千 元。" 2022,5120100100,326761000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費249,630千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費66,044千元,較上年 度增列辦理資訊安全防護等經費13,501千 元。 3.辦公房屋整修及設備購置經費11,087千元 ,較上年度增列購置軟體資料庫等經費46 4千元。" 2022,5120100200,102640567000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, 2022,5120108100,919737000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, 2022,5120109800,40000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5120203000,3656841000,無細項,教育部主管,體育署,體育教育推展,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校體育教育經費3,479,541千元,較上 年度增列補助學校修整建運動操場等經費 303,270千元。 2.全民體育教育經費12,563千元,較上年度 減列辦理全民休閒運動教育推廣等經費1, 687千元。 3.輔導辦理全國性綜合運動賽會經費96,000 千元,較上年度增列54,800千元。 4.國際學校運動組織交流經費13,537千元, 較上年度減列713千元。 5.改善及輔導各年齡層運動設施經費55,200 千元,較上年度增列補助地方政府辦理運 動場館耐震能力評估與補強、興建及整建 規劃設計前置作業等經費50,450千元。" 2022,5320200100,218789000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費161,921千元,較上年度增列 員額15人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費15,620千元。 2.基本行政工作維持費56,868千元,較上年 度增列辦理體育聯合辦公大樓建築物公共 安全檢測修繕等經費27,777千元。" 2022,5320201000,28093000,無細項,教育部主管,體育署,綜合規劃行政及督導,文化支出,11.3.3,"本年度預算數28,093千元,較上年度增列辦 理資安維護等經費234千元。" 2022,5320202000,778084000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展全民運動經費93,607千元,較上年度 減列輔導地方政府辦理運動i臺灣計畫等 經費52,739千元。 2.推展競技運動經費179,981千元,較上年 度增列辦理國光獎金審查及獎章製作等經 費9,090千元。 3.推展國際體育經費47,536千元,較上年度 增列輔導非亞奧運運動種類協會出席國際 會議、邀訪外賓、主辦國際會議及國際賽 等經費7,686千元。 4.整建運動設施經費297,160千元,較上年 度增列151,743千元,包括: (1)公共運動設施規劃、運動場館之政策 及法規研擬等經費12,660千元,較上年 度減列57千元。 (2)國家運動園區整體興設與人才培育計 畫(第三期)總經費3,520,000千元, 分5年辦理,109至110年度已編列190,1 00千元,本年度續編第3年經費284,500 千元,較上年度增列151,800千元。 5.國家運動訓練中心維運及管理經費159,80 0千元,較上年度增列補助國家運動訓練 中心基本維運經費4,625千元。" 2022,5320209000,850000,交通及運輸設備,教育部主管,體育署,一般建築及設備,文化支出,11.3.5.1, 2022,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 2022,5120300100,91307000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費71,179千元,較上年度增列退 休離職儲金等1,960千元。 2.基本行政工作維持費15,239千元,較上年 度減列南棟辦公大樓管理維護等經費122 千元。 3.資訊管理計畫經費4,889千元,較上年度 增列汰換個人電腦經費等37千元。" 2022,5120301000,237599000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, 2022,5120309000,0,交通及運輸設備,教育部主管,青年發展署,一般建築及設備,教育支出,11.4.3.1, 2022,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5321730100,194466000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費147,264千元,較上年度核實 減列人事費2,273千元。 2.基本工作維持費47,202千元,較上年度增 列保全、駕駛及環境清潔委外等經費5,79 8千元。" 2022,5321731000,29394000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, 2022,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.3,仍照上年度預算數編列。 2022,5321800100,127959000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費98,987千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費28,972千元,與上年 度同。" 2022,5321801000,30174000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數30,174千元,係圖書館業務經 費,較上年度減列參加美國圖書館學會年會 等經費8千元。" 2022,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.3,仍照上年度預算數編列。 2022,5121870100,162107000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費132,446千元,較上年度增列 退休人員退職補償金等經費2,260千元。 2.基本行政工作維持費19,665千元,較上年 度減列空調設備改善工程等經費3,032千 元。 3.資訊作業維持費9,996千元,較上年度增 列廣播節目資訊系統維護等經費262千元 。" 2022,5121870200,58752000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.節目製作經費15,742千元,較上年度減列 辦理聽友會活動等經費440千元。 2.機務維修管理經費15,052千元,較上年度 增列廣播機器、天線、鐵塔設施養護等經 費3,000千元。 3.彰化分臺節目製作及機務管理經費6,650 千元,較上年度減列駕駛勞務委外等經費 607千元。 4.高雄分臺節目製作及機務管理經費7,793 千元,較上年度減列廣播機器、鐵塔設施 養護等經費450千元。 5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費5,627 千元,較上年度增列保全勞務服務等經費 275千元。 6.臺東分臺節目製作及機務管理經費5,223 千元,較上年度增列節目製播等經費350 千元。 7.節目推廣調查研究經費2,665千元,與上 年度同。" 2022,5121879000,850000,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,教育支出,11.7.3.1, 2022,5121879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,教育支出,11.7.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5121900100,300342000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費192,238千元,較上年度核實 減列人事費2,824千元。 2.基本行政工作維持費86,267千元,較上年 度減列臺北院區冰水主機更新及臺北院區 屋頂防水工程等經費13,078千元。 3.資訊運用及管理經費21,837千元,較上年 度增列全院區資訊設備維運服務及汰換網 路設備等經費685千元。" 2022,5121900200,243280000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, 2022,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3423010100,669342000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費438,273千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,443千元。 2.基本行政工作維持費106,473千元,較上 年度增列汰換司法新廈高壓供電變壓器及 發電機等經費4,841千元。 3.研討(考)暨進修業務經費7,280千元, 與上年度同。 4.辦理法制及兩公約人權業務經費7,913千 元,較上年度增列辦理人權業務及兩公約 國際審查會議後續追蹤管考等經費4,317 千元。 5.資訊管理業務經費109,403千元,較上年 度減列907千元,包括: (1)服務型智慧政府2.0推動計畫之法務服 務智慧轉型計畫總經費775,378千元, 分5年辦理,110年度已編列90,378千元 ,本年度續編第2年經費78,629千元, 本科目編列10,000千元,較上年度減列 2,662千元。 (2)個人電腦硬體設備維護等經費99,403 千元,較上年度增列1,755千元。" 2022,3423011400,593036000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法律事務業務經費12,097千元,較上 年度減列辦理法律條文研修會議之出席及 編稿等經費86千元。 2.辦理檢察行政業務經費66,756千元,較上 年度減列民眾檢舉候選人賄選及組織犯罪 獎勵金等13,575千元。 3.辦理司法保護業務經費83,574千元,較上 年度增列精進測謊訓練等經費974千元。 4.辦理國際及兩岸法律事務經費5,988千元 ,較上年度減列派員參加國際會議及辦理 刑事司法互助等經費260千元。 5.補助毒品防制基金辦理多元處遇及施用者 成癮治療業務等經費424,621千元,與上 年度同。" 2022,3423019000,192128000,其他設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, 2022,3423019800,9807000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5223015000,20000000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新世代檢察革新科技計畫經費11,000千元 ,較上年度減列購置高階系統伺服主機等 經費692千元。 2.開發建置受保護管束人再犯風險評估智慧 輔助系統計畫經費9,000千元,較上年度 增列建置個案訪視及約談室語音辨識系統 等經費5,596千元。" 2022,7623012000,164235000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數164,235千元,係司法官退休 及退養給付經費,較上年度增列33,194千元 。" 2022,8923013000,36892000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數36,892千元,係國家賠償金經 費,與上年度同。" 2022,3423100100,92447000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費53,913千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費894千元。 2.基本行政工作維持費38,534千元,較上年 度增列消防火警受信總機設施修繕等經費 1,391千元。" 2022,3423101000,250032000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.司法官訓練業務經費210,434千元,較上 年度增列司法官學員生活津貼等經費43,2 17千元。 2.司法工作人員訓練業務經費39,598千元, 較上年度增列檢察事務官學員生活津貼等 經費3,381千元。" 2022,3423109000,120000,交通及運輸設備,法務部主管,司法官學院,一般建築及設備,司法支出,12.2.3.1, 2022,3423109800,263000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423150100,71077000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費58,134千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費519千元。 2.基本行政工作維持費12,943千元,較上年 度增列一般行政事務等經費189千元。" 2022,3423151000,61010000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法醫訓練研究經費16,427千元,較上年度 增列購置毒品檢驗儀器設備等經費4,930 千元。 2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 24,385千元,較上年度減列解剖及死因鑑 定等經費355千元。 3.毒物化學鑑定經費14,646千元,較上年度 減列購置尿液檢驗用耗材等經費5,496千 元。 4.血清證物鑑定經費5,248千元,較上年度 增列購置血清證物鑑定用耗材等經費482 千元。 5.北區解剖室維持經費304千元,較上年度 減列解剖器械養護費等297千元。" 2022,3423159000,860000,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.3.3.1, 2022,3423159800,178000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5223151100,22301000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法醫病理鑑識研究計畫經費5,753千元, 較上年度減列購置鑑識儀器設備等經費3, 838千元。 2.毒物化學鑑識研究計畫經費8,873千元, 較上年度增列購置鑑識儀器設備等經費68 5千元。 3.血清證物鑑識研究計畫經費7,675千元, 較上年度減列購置實驗藥品及試劑等經費 349千元。" 2022,3423160100,398839000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費355,840千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,462千元。 2.基本行政工作維持費42,999千元,較上年 度增列辦公廳室整修工程等經費1,623千 元。" 2022,3423161000,53120000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理廉政政策規劃考核業務經費14,424千 元,較上年度減列派員參加國際會議等經 費165千元。 2.辦理貪瀆預防業務經費7,331千元,較上 年度減列辦理廉政志工及反貪倡廉活動等 經費80千元。 3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務 經費29,671千元,較上年度減列偵辦貪瀆 案件資料查證等經費196千元。 4.辦理政風機構督導審核業務經費1,694千 元,較上年度減列購置文具紙張等經費18 千元。" 2022,3423169000,7804000,營建工程,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, 2022,3423169800,536000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5223161000,1948000,無細項,法務部主管,廉政署,司法科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數1,948千元,係辦理偵訊效能 提升及偵謊輔助系統開發計畫經費,較上年 度減列委辦費等2,282千元。" 2022,3423170100,184712000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費159,087千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,425千元。 2.基本行政工作維持費25,625千元,較上年 度減列資訊服務費等1,581千元。" 2022,3423174100,13327860000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費9,096,797千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費192,716千元 。 2.基本行政工作維持費639,971千元,較上 年度增列水電費等18,361千元。 3.辦理矯正行政業務經費240,928千元,較 上年度增列毒品危害防制所需處遇及治療 等經費82,604千元。 4.辦理矯正訓練業務經費36,654千元,較上 年度增列資訊服務費等10,817千元。 5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費500,590 千元,較上年度減列污水下水道接管工程 等經費2,867千元。 6.辦理收容人給養業務經費1,691,853千元 ,較上年度減列3,076千元。 7.補助收容人健保費1,117,567千元,較上 年度減列142,293千元。 8.矯正機關便民線上服務建置計畫經費3,50 0千元,較上年度減列擴增行動接見系統 功能等經費5,140千元。" 2022,3423178700,1166433000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.八德外役監獄新(擴)建工程計畫總經費2, 730,429千元,分年辦理,106至110年度 已編列2,024,586千元,本年度續編653,8 82千元,較上年度增列138,617千元。 2.彰化看守所遷建工程計畫總經費3,094,28 7千元,分年辦理,108至110年度已編列2 33,117千元,本年度續編512,551千元, 較上年度增列401,512千元。 3.上年度雲林第二監獄擴建工程計畫預算業 已編竣,所列50,000千元如數減列。" 2022,3423179000,18200000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, 2022,3423179800,19920000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5223175000,30000000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數30,000千元,係辦理矯正機關 智慧監獄建置計畫經費,較上年度增列建置 安全監控系統等經費5,000千元。" 2022,3423180100,115539000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費103,356千元,較上年度核實 減列人事費261千元。 2.基本行政工作維持費12,183千元,較上年 度減列一般行政事務等經費250千元。" 2022,3423181000,26084000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數26,084千元,係辦理及督導執 行業務經費,較上年度減列購置列印摺壓封 口機等經費15,492千元。" 2022,3423184000,1371976000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費882,863千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費8,212千元。 2.基本行政工作維持費156,879千元,較上 年度增列辦公廳室屋頂防水隔熱整修工程 等經費2,111千元。 3.辦理執行業務經費332,234千元,較上年 度增列執行業務委外人力等經費6,071千 元。" 2022,3423189000,4160000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.4.1, 2022,3423189800,6643000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.5,仍照上年度預算數編列。 2022,3423200100,138886000,無細項,法務部主管,最高檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費127,297千元,較上年度核實 減列人事費4,498千元。 2.基本行政工作維持費11,589千元,較上年 度增列車輛油料等經費87千元。" 2022,3423201000,44254000,無細項,法務部主管,最高檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費2,32 5千元,較上年度增列老舊中央監控系統 升級等經費867千元。 2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費4,784 千元,較上年度增列通訊費等434千元。 3.新增辦理111年度地方公職人員選舉查察 業務經費37,145千元。" 2022,3423209000,0,交通及運輸設備,法務部主管,最高檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.7.3.1, 2022,3423209800,160000,無細項,法務部主管,最高檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423300100,836721000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費724,590千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費30,103千元。 2.基本行政工作維持費33,668千元,較上年 度增列購置環保資訊耗材等經費1,235千 元。 3.檢舉與查緝毒品獎金經費78,463千元,較 上年度增列獎勵民眾檢舉毒品犯罪案件獎 勵金等5,787千元。" 2022,3423301000,768382000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費752, 935千元,較上年度增列辦理精神耗弱刑 事犯強制診療等經費393,925千元。 2.辦理重大刑事鑑定及涉外刑事案件等業務 經費15,369千元,較上年度減列毒品案件 鑑定等經費2,033千元。 3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 元,與上年度同。" 2022,3423309000,2790000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.8.3.1, 2022,3423309800,4406000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423310100,174057000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費168,656千元,較上年度核實 減列人事費3,573千元。 2.基本行政工作維持費5,401千元,較上年 度減列一般行政事務等經費145千元。" 2022,3423311000,4449000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數4,449千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列汰換 空調主機設備等經費821千元。" 2022,3423319000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, 2022,3423319800,172000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,第一預備金,司法支出,12.9.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423320100,132170000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費127,323千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費6,859千元。 2.基本行政工作維持費4,847千元,較上年 度減列購置文具紙張等經費208千元。" 2022,3423321000,3421000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數3,421千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列購置 辦公設備等經費6千元。" 2022,3423329000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.10.3.1, 2022,3423329800,109000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,第一預備金,司法支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423330100,164024000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費156,999千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,642千元。 2.基本行政工作維持費7,025千元,較上年 度增列辦公廳室養護費等265千元。" 2022,3423331000,4479000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數4,479千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列購置 辦公設備等經費2,412千元。" 2022,3423339000,2790000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.11.3.1, 2022,3423339800,124000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,第一預備金,司法支出,12.11.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423340100,52462000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費49,621千元,較上年度核實減 列人事費703千元。 2.基本行政工作維持費2,841千元,較上年 度減列教育訓練費等41千元。" 2022,3423341000,1940000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數1,940千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列國內 旅費等143千元。" 2022,3423349800,100000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,第一預備金,司法支出,12.12.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2022,3423350100,17748000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費16,263千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費384千元。 2.基本行政工作維持費1,485千元,較上年 度減列資訊服務費等7千元。" 2022,3423351000,966000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數966千元,係辦理刑事案件偵 查及執行等業務經費,較上年度減列參加兩 岸智慧財產議題研討會等經費17千元。" 2022,3423359800,47000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3423410100,995178000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費940,904千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費50,519千元。 2.基本行政工作維持費54,274千元,較上年 度減列水電費等202千元。" 2022,3423411000,116330000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費97,2 52千元,較上年度增列汰換司法新廈高壓 供電變壓器及發電機等經費18,479千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費19,0 78千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 用觀護追蹤輔導員等經費2,525千元。" 2022,3423419000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.3.1, 2022,3423419800,699000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423420100,458383000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費426,028千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費23,285千元。 2.基本行政工作維持費32,355千元,較上年 度減列水電費等1,945千元。" 2022,3423421000,64583000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費52,8 61千元,較上年度增列更新辦公大樓電梯 系統等經費1,648千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費11,7 22千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 用觀護追蹤輔導員等經費1,716千元。" 2022,3423429000,4360000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.3.1, 2022,3423429800,292000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423430100,801108000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費747,469千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費32,028千元。 2.基本行政工作維持費53,639千元,較上年 度增列辦公大樓屋頂防漏工程等經費2,81 5千元。" 2022,3423431000,101265000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費80,2 43千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費2,200 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費21,0 22千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 用觀護追蹤輔導員等經費2,865千元。" 2022,3423439000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.3.1, 2022,3423439800,498000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423470100,674649000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費631,696千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費45,876千元。 2.基本行政工作維持費42,953千元,較上年 度減列資訊服務費等2,007千元。" 2022,3423471000,98543000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費76,1 56千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費3,238 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費22,3 87千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 用觀護追蹤輔導員等經費2,530千元。" 2022,3423479000,1680000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.3.1, 2022,3423479800,789000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423480100,301759000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費280,016千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費11,622千元。 2.基本行政工作維持費21,743千元,較上年 度減列國內旅費等364千元。" 2022,3423481000,57211000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費46,2 72千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費11,373 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費10,9 39千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 用觀護追蹤輔導員等經費1,954千元。" 2022,3423489000,4360000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.18.3.1, 2022,3423489800,202000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423490100,191694000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費181,579千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,857千元。 2.基本行政工作維持費10,115千元,較上年 度增列辦公廳室養護費等191千元。" 2022,3423491000,47186000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費35,9 18千元,較上年度增列通訊費等6,668千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費11,2 68千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 用觀護追蹤輔導員等經費2,534千元。" 2022,3423499000,1510000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.19.3.1, 2022,3423499800,141000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423500100,859554000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費835,835千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費38,898千元。 2.基本行政工作維持費23,719千元,較上年 度減列水電費等284千元。" 2022,3423501000,148195000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費121, 702千元,較上年度減列購置辦公設備等 經費3,628千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費26,4 93千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 用觀護追蹤輔導員等經費1,963千元。" 2022,3423508500,37641000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.20.3,"臺灣高等檢察署臺中檢察分署暨臺灣臺中地 方檢察署擴遷建辦公廳舍中長程計畫總經費 2,567,027千元,分8年辦理,109至110年度 已編列13,555千元,本年度續編第3年經費3 7,641千元,較上年度增列27,289千元。" 2022,3423509000,4550000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.4.1, 2022,3423509800,538000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.5,仍照上年度預算數編列。 2022,3423510100,187658000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費178,930千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,553千元。 2.基本行政工作維持費8,728千元,較上年 度減列環境清潔維護等經費634千元。" 2022,3423511000,35394000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費26,6 44千元,較上年度增列汰換電梯設備等經 費449千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費8,75 0千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 用觀護追蹤輔導員等經費1,691千元。" 2022,3423519000,4150000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, 2022,3423519800,138000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423520100,362475000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費352,045千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費13,936千元。 2.基本行政工作維持費10,430千元,較上年 度減列車輛養護費等132千元。" 2022,3423521000,54621000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費38,1 91千元,較上年度減列購置辦公設備等經 費3,340千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費16,4 30千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 用觀護追蹤輔導員等經費1,768千元。" 2022,3423528500,260000000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.22.3,"臺灣彰化地方檢察署暨法務部行政執行署彰 化分署聯合遷建辦公廳舍計畫總經費1,814, 862千元,分年辦理,105至110年度已編列4 12,632千元,本年度續編260,000千元,較 上年度增列110,000千元。" 2022,3423529000,1510000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.22.4.1, 2022,3423529800,246000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.5,仍照上年度預算數編列。 2022,3423530100,206409000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費199,105千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,904千元。 2.基本行政工作維持費7,304千元,較上年 度增列購置文具紙張等經費293千元。" 2022,3423531000,36301000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費25,8 39千元,較上年度減列購置雙色無版印刷 機等經費40千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費10,4 62千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 用觀護追蹤輔導員等經費1,720千元。" 2022,3423539000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.3.1, 2022,3423539800,150000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423540100,288462000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費272,995千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費7,597千元。 2.基本行政工作維持費15,467千元,較上年 度減列水電費等784千元。" 2022,3423541000,37064000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費26,9 84千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費4,180 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費10,0 80千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 用觀護追蹤輔導員等經費2,522千元。" 2022,3423549000,860000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.24.3.1, 2022,3423549800,196000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423560100,518317000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費493,721千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費18,362千元。 2.基本行政工作維持費24,596千元,較上年 度增列資訊服務費等466千元。" 2022,3423561000,85583000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費63,1 86千元,較上年度減列購置電話交換機等 經費6,400千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費22,3 97千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 用觀護追蹤輔導員等經費1,338千元。" 2022,3423569000,1510000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.3.1, 2022,3423569800,376000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423570100,336294000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費298,577千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費22,984千元。 2.基本行政工作維持費37,717千元,較上年 度減列辦理行政事務等經費1,180千元。" 2022,3423571000,70576000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費56,0 28千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費5,928 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費14,5 48千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 用觀護追蹤輔導員等經費2,040千元。" 2022,3423579000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.3.1, 2022,3423579800,193000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423580100,699617000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費655,992千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費34,190千元。 2.基本行政工作維持費43,625千元,較上年 度減列水電費等624千元。" 2022,3423581000,102817000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費83,6 68千元,較上年度減列辦理第三辦公室耐 震補強工程等經費2,317千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費19,1 49千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 用觀護追蹤輔導員等經費1,981千元。" 2022,3423589000,860000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, 2022,3423589800,449000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423590100,289248000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費276,867千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費10,188千元。 2.基本行政工作維持費12,381千元,較上年 度增列車輛油料等經費72千元。" 2022,3423591000,46330000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費32,2 40千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費29千元 。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費14,0 90千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 用觀護追蹤輔導員等經費1,136千元。" 2022,3423599000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.28.3.1, 2022,3423599800,185000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423600100,128620000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費117,901千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費6,326千元。 2.基本行政工作維持費10,719千元,較上年 度減列通訊費等814千元。" 2022,3423601000,22233000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費12,7 54千元,較上年度減列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費23千元 。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費9,47 9千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 用觀護追蹤輔導員等經費1,098千元。" 2022,3423609800,256000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3423610100,183892000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費170,460千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費7,494千元。 2.基本行政工作維持費13,432千元,較上年 度減列辦公廳室養護費等2,627千元。" 2022,3423611000,31217000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費21,0 49千元,較上年度減列國內旅費等622千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費10,1 68千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 用觀護追蹤輔導員等經費1,157千元。" 2022,3423619000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.30.3.1, 2022,3423619800,238000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423620100,171506000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費162,467千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,403千元。 2.基本行政工作維持費9,039千元,較上年 度減列一般行政事務等經費459千元。" 2022,3423621000,29100000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費20,3 33千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費599千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費8,76 7千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 用觀護追蹤輔導員等經費1,674千元。" 2022,3423629000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.31.3.1, 2022,3423629800,292000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423630100,192923000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費180,587千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,907千元。 2.基本行政工作維持費12,336千元,較上年 度增列設施及機械設備養護費等496千元 。" 2022,3423631000,27164000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費16,8 49千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費518千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費10,3 15千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 用觀護追蹤輔導員等經費1,179千元。" 2022,3423639000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.32.3.1, 2022,3423639800,367000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.4,仍照上年度預算數編列。 2022,3423640100,79885000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費72,863千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費2,093千元。 2.基本行政工作維持費7,022千元,較上年 度減列汰換老舊辦公室地板等經費2,407 千元。" 2022,3423641000,12755000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費10,1 23千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費2,285 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,63 2千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 用觀護追蹤輔導員等經費891千元。" 2022,3423649000,650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.33.3.1, 2022,3423649800,110000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2022,3423900100,19744000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費18,200千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費541千元。 2.基本行政工作維持費1,544千元,較上年 度減列資訊服務費等4千元。" 2022,3423901000,3196000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數3,196千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列國內 旅費等148千元。" 2022,3423909800,50000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,第一預備金,司法支出,12.34.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2022,3423910100,51543000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,192千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費2,007千元。 2.基本行政工作維持費3,351千元,較上年 度增列證據開示空間整修等經費82千元。" 2022,3423911000,8143000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費5,88 6千元,較上年度減列國內旅費等353千元 。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,25 7千元,較上年度增列新世代反毒策略僱 用觀護追蹤輔導員等經費899千元。" 2022,3423919000,860000,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.35.3.1, 2022,3423919800,110000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2022,3423920100,15561000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費14,098千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費649千元。 2.基本行政工作維持費1,463千元,較上年 度增列證據開示空間整修等經費1千元。" 2022,3423921000,2636000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費1,93 0千元,較上年度增列購置辦公設備等經 費111千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費706 千元,較上年度增列新世代反毒策略僱用 觀護助理員等經費57千元。" 2022,3423929800,100000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.36.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2022,3423950100,5028823000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,608,860千元,較上年度核 實減列人事費35,677千元。 2.基本行政工作維持費124,067千元,較上 年度增列車輛油料等經費467千元。 3.一般行政業務經費82,638千元,較上年度 減列汰換執勤防彈衣等經費3,392千元。 4.資訊作業經費175,910千元,較上年度增 列反毒資料倉儲系統建置及電腦作業系統 版本升級等經費77,844千元。 5.人員訓練經費34,100千元,較上年度增列 教育訓練費等100千元。 6.出國參加會議及訓練經費3,248千元,較 上年度減列派員參加國際會議等經費123 千元。" 2022,3423951000,232936000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查資料蒐處與運用經費59,000千元,與 上年度同。 2.兩岸資料蒐集與研究經費5,150千元,較 上年度減列史料數位化掃描建檔等經費56 千元。 3.國際事務資料蒐處與運用經費28,526千元 ,與上年度同。 4.國家安全維護及安全防護工作經費26,686 千元,較上年度減列舉辦全民安全防護活 動等經費1,084千元。 5.貪瀆犯罪防制經費47,315千元,較上年度 增列國內旅費等12,639千元。 6.經濟犯罪防制經費22,506千元,較上年度 減列辦理案件履勘及證物扣押等經費462 千元。 7.毒品犯罪防制經費33,833千元,較上年度 增列通訊費469千元。 8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費9,920千元 ,較上年度減列4,440千元,包括: (1)資訊機房效能維護費9,920千元,與上 年度同。 (2)上年度行動調查暨智慧分析系統中程 計畫預算業已編竣,所列4,440千元如 數減列。" 2022,3423952000,191700000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技鑑識工作經費52,180千元,較上年度 增列精密檢測儀器養護等經費10,125千元 。 2.電訊工作經費7,520千元,較上年度增列 無線電通訊鐵塔汰舊及油漆保養等經費70 0千元。 3.通訊監察工作經費132,000千元,較上年 度增列資訊服務費等10,575千元。" 2022,3423959000,449544000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.37.4.1, 2022,3423959800,3924000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.37.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5223953000,52221000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.37.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.精進鑑識科技計畫經費4,822千元,較上 年度減列購置臉部表情辨識設備等經費1, 720千元。 2.資安威脅獵蒐執法行動計畫經費32,399千 元,較上年度減列開發主動式威脅端點獵 蒐系統等經費8,251千元。 3.臺灣資安卓越深耕-先進網路鑑識計畫經 費15,000千元,較上年度減列國內旅費等 1,400千元。" 2022,5226011300,532830000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.物流國際化與科技化推動計畫經費73,205 千元,較上年度減列辦理改善升級物流業 物聯網資訊安全計畫等經費8,991千元。 2.電子商務發展與安全推動計畫經費72,498 千元,較上年度減列辦理推動跨境電商發 展計畫等經費25,551千元。 3.提升服務業競爭力與高值化輔導經費19,1 72千元,較上年度減列辦理會計資訊品質 提升計畫等經費117千元。 4.臺灣餐飲國際化及科技化服務計畫經費34 ,923千元,較上年度減列辦理餐飲業國際 化推動計畫等經費7,743千元。 5.商工資訊創新服務與安全認證推動經費11 8,421千元,較上年度減列18,449千元, 包括: (1)雲世代產業數位轉型-數位平台服務與 科技研發推動計畫經費8,883千元,較 上年度減列辦理「政府對企業(G2B)整 合單一服務入口網建置」等經費10,517 千元。 (2)服務型智慧政府2.0推動-經濟資料決 策分析與智慧輔助計畫總經費416,000 千元,分5年辦理,110年度已編列71,8 85千元,本年度續編第2年經費63,172 千元,較上年度減列8,713千元。 (3)商業行政資訊雲端應用擴充及效能提 升計畫經費15,675千元,較上年度減列 辦理優化商工機敏資料庫加密機制等經 費1,742千元。 (4)服務型智慧政府2.0推動計畫-商工行 政智慧服務暨跨域加值計畫總經費195, 000千元,分5年辦理,110年度已編列2 8,168千元,本年度續編第2年經費30,6 91千元,較上年度增列2,523千元。 6.商業發展科技研究能量建置及輔導經費12 2,703千元,較上年度減列辦理商業服務 業發展動能推升計畫等經費4,919千元。 7.推動優質智慧商業計畫經費91,908千元, 較上年度減列辦理虛擬商務應用服務推動 計畫等經費10,812千元。" 2022,5226014000,15449667000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技行政管理經費87,012千元,較上年度 增列促進產業創新、新創發展之績優成果 表揚等經費3,871千元。 2.政策研究與推動計畫經費773,357千元, 較上年度增列委託辦理產業前瞻或關鍵技 術開發研究等經費41,568千元。 3.工研院科技專案計畫經費6,232,209千元 ,較上年度減列辦理晶片設計與半導體科 技研發應用計畫等經費198,804千元。 4.資策會科技專案計畫經費794,610千元, 較上年度減列辦理人工智慧技術深耕與產 業共創計畫等經費137,158千元。 5.其他法人科技專案計畫經費2,704,683千 元,較上年度增列辦理化合物半導體先進 製造技術研發與關鍵應用發展及次世代車 電關鍵技術計畫等經費254,072千元。 6.業學界科技專案計畫經費4,857,796千元 ,較上年度增列補助企業創新研發淬鍊及 數位科技之領航企業研發深耕計畫等經費 2,002,285千元。" 2022,5226014200,17611000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數17,611千元,係辦理延攬海外 科技人才經費,較上年度減列辦理海外專業 人才延攬暨網絡布建計畫等經費400千元。" 2022,5226014400,16443000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石科技發展,科學支出,13.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.服務型智慧政府2.0推動-砂石產業數位轉 型計畫總經費24,000千元,分5年辦理,1 10年度已編列3,894千元,本年度續編第2 年經費3,530千元,較上年度減列364千元 。 2.新增偏遠山區礦業權三維數值模型研究計 畫經費8,550千元。 3.新增舊有煤礦三維化及礦坑採掘跡重塑計 畫經費4,363千元。" 2022,5226014600,44305000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動投資審議智慧發展,科學支出,13.1.5,"服務型智慧政府2.0推動-僑外來臺投資全程 線上申辦審議服務計畫總經費443,100千元 ,分5年辦理,110年度已編列87,671千元, 本年度續編第2年經費44,305千元,較上年 度減列43,366千元。" 2022,5726012000,33308000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦業行政及輔導經費24,330千元,較上年 度增列改版事業用爆炸物e網服務系統等 經費7,578千元。 2.礦場保安管理與礦害預防經費5,510千元 ,較上年度減列礦場轉型委託研究計畫等 經費1,151千元。 3.土石管理與遏止盜採經費3,468千元,較 上年度減列土石資料建檔業務等經費394 千元。" 2022,5926010100,1666497000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,145,285千元,較上年度核 實減列人事費2,337千元。 2.基本行政工作維持費176,447千元,較上 年度增列汰換中央空調設備等經費9,385 千元。 3.資訊管理經費100,632千元,較上年度增 列雲端服務等經費976千元。 4.經濟統計調查經費30,006千元,較上年度 減列工廠校正及營運調查工作等經費2,37 3千元。 5.研究發展規劃管理經費21,770千元,較上 年度減列委託辦理產業發展諮詢業務等經 費557千元。 6.專業人員研究訓練經費36,705千元,較上 年度增列宿舍整修工程等經費2,995千元 。 7.經貿談判經費35,832千元,較上年度減列 推動與各國洽簽經濟合作協定等經費1,55 9千元。 8.中石化安順廠污染案居民照護計畫經費11 9,820千元,較上年度減列1,599千元。" 2022,5926011000,6603000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.事業發展企劃經費4,477千元,較上年度 減列辦理工安管理等經費528千元。 2.重機事業管理經費712千元,較上年度減 列計畫審查經費等158千元。 3.化工事業管理經費1,414千元,較上年度 增列辦理環境保護及災害防救等經費682 千元。" 2022,5926011100,7568000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.投資案件之審核及管理經費2,937千元, 較上年度減列辦理業務用紙張、文具等經 費152千元。 2.投資案件電腦處理作業經費4,631千元, 較上年度減列辦理全球投資審議管理資訊 系統功能強化等經費262千元。" 2022,5926011200,275099000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.連鎖加盟及餐飲鏈結發展計畫總經費408, 080千元,分4年辦理。109至110年度已編 列69,637千元,本年度續編第3年經費47, 824千元,較上年度減列2,947千元。 2.廣告設計服務業加值計畫經費4,926千元 ,較上年度減列辦理廣告小型研討會等經 費61千元。 3.商業行政資訊維護計畫經費31,849千元, 較上年度減列辦理資訊安全管理系統外部 稽核認證等經費436千元。 4.健全營運主體維護商業秩序經費190,500 千元,較上年度減列南部商業服務業產業 輔導暨經營精進計畫等經費1,065千元。" 2022,5926011500,26414000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.工商企業輔導與管理經費16,751千元,較 上年度減列資訊軟硬體設備購置等經費28 0千元。 2.傳統市場與夜市創新翻轉提升計畫經費9, 663千元,較上年度減列青創店鋪相關輔 導等經費509千元。" 2022,5926011600,2385000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.進口救濟與不公平貿易調查經費2,138千 元,較上年度減列委託研究計畫等經費17 6千元。 2.國際事務協調合作與行政救濟經費226千 元,較上年度減列國外旅費10千元,增列 按日按件計資酬金及短程車資9千元,計 淨減1千元。 3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費21千元 ,較上年度增列按日按件計資酬金及國內 旅費等8千元。" 2022,5926012400,18476000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.13.1, 2022,5926018100,1355480000,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.14.1, 2022,5926019000,2520000,交通及運輸設備,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.15.1, 2022,5926019800,86129000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.16,仍照上年度預算數編列。 2022,6326016200,963000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難照護金,福利服務支出,13.1.17,"本年度預算數963千元,係臺灣鋁業股份有 限公司等裁撤單位早期退休人員生活困難之 年節照護金,較上年度減列305千元。" 2022,7626016000,3387000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.18,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.鹽務人員退休撫卹經費1,617千元,與上 年度同。 2.高雄硫酸錏股份有限公司退休人員月退休 金、遺屬年金經費1,770千元,較上年度 減列190千元。" 2022,5226102200,8310557000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發展新興與高科技產業經費3,590,285千 元,較上年度減列辦理推動智慧機械與智 慧製造產業發展計畫及高階智慧物聯網晶 片生態體系發展應用計畫等經費415,298 千元,增列辦理亞灣5GAIoT創新科技應用 綱要計畫及化合物半導體先進製造技術研 發與關鍵應用發展計畫等經費762,110千 元,計淨增346,812千元。 2.策進傳統產業躍升與永續發展環境經費4, 720,272千元,較上年度減列辦理產業創 新平台計畫及新國際局勢下產業創新發展 策略研究與推動計畫等經費534,528千元 ,增列辦理區域韌性供應鏈整合推動計畫 及國防產業推動系統整合計畫等經費791, 190千元,計淨增256,662千元。" 2022,5726100100,345009000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費285,787千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費856千元。 2.基本行政工作維持費22,766千元,較上年 度減列汰換大樓節能空調設備等經費9,45 8千元。 3.資訊管理經費36,456千元,較上年度增列 資安弱點通報及網路安全管理軟體等經費 278千元。" 2022,5726102000,448060000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業政策企劃經費3,424千元,較上年度 減列大陸地區旅費等410千元。 2.產業行政與管理經費6,035千元,較上年 度減列辦理北中南老舊工業區更新與開發 計畫等經費8,930千元。 3.智慧電動機車能源補充設施普及計畫總經 費2,000,000千元,分年辦理,107至110 年度已編列1,508,502千元,本年度續編4 38,601千元,較上年度增列39,400千元。" 2022,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5226201000,42750000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,數位貿易,科學支出,13.3.1,"新增推動展覽產業數位轉型及厚植展覽產業 數據應用能力等經費42,750千元。" 2022,5926200100,512657000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費445,432千元,較上年度核實 減列人事費2,238千元。 2.基本行政工作維持費34,875千元,較上年 度減列汰換會議室視訊設備等經費3,013 千元。 3.國貿行政人員訓練經費250千元,較上年 度減列國內旅費等21千元。 4.資訊管理業務經費32,100千元,較上年度 增列通訊費等80千元。" 2022,5926201000,1827276000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貿易行政與管理經費26,322千元,較上年 度減列按日按件計資酬金等1,538千元。 2.展館及國際會議中心營運管理經費434,22 7千元,較上年度增列地價稅及房屋稅等 經費11,905千元。 3.興建國家會展中心經費1,366,727千元, 較上年度增列44,638千元,包括: (1)興建桃園會展中心計畫總經費4,114,1 10千元,分9年辦理,106至110年度已 編列1,146,328千元,本年度續編第6年 經費1,366,727千元,較上年度增列227 ,654千元。 (2)上年度興建大臺南會展中心計畫預算 業已編竣,所列183,016千元如數減列 。" 2022,5926209800,5200000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5226310400,516013000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立度量衡及標準檢測驗證,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家度量衡標準實驗室整體運作及發展計 畫經費260,997千元,較上年度減列汰換 量測系統設備及開發深度學習硬度量測技 術等經費60,179千元。 2.智慧機械產業計量標準建置加值計畫經費 58,366千元,較上年度減列辦理研發動態 力量量測技術等經費8,868千元。 3.新世代能源科技標準計量檢測驗證計畫經 費42,138千元,較上年度減列辦理分散式 電源整合調控系統互通性標準與檢測技術 等經費6,362千元。 4.服務型智慧政府2.0推動-標準檢驗及計量 便捷智能服務計畫總經費170,900千元, 分5年辦理,110年度已編列20,940千元, 本年度續編第2年經費24,682千元,較上 年度增列3,742千元。 5.再生能源憑證運行與發展計畫經費58,430 千元,較上年度減列辦理再生能源憑證制 度運作等經費11,508千元。 6.新增建構新世代數位科技基磐標準與驗證 環境計畫經費30,900千元。 7.新增5G智慧杆檢測標準及驗證計畫經費40 ,500千元。 8.上年度身障與高齡者智慧輔具檢測驗證計 畫預算業已編竣,所列6,200千元如數減 列。 9.上年度產業標準活絡及國際標準參與計畫 預算業已編竣,所列17,442千元如數減列 。 10.上年度5G產業標準制定與驗證計畫預算 業已編竣,所列13,014千元如數減列。" 2022,5926310100,1311907000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,140,365千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費16,090千元。 2.基本行政工作維持費119,790千元,較上 年度增列汰換空調系統等經費23,677千元 。 3.資訊作業環境之設置與維護經費51,752千 元,較上年度減列資訊系統維護等經費73 0千元。" 2022,5926310200,533786000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.標準制定及正字標記管理經費20,758千元 ,較上年度減列辦理國家標準制修訂等經 費343千元。 2.標準資料建立與服務經費6,042千元,較 上年度增列支付外國標準組織權利金等經 費694千元。 3.強化商品檢驗及驗證效能經費77,352千元 ,較上年度減列辦理兒童用品及文具用品 檢驗等經費3,607千元。 4.企劃檢驗驗證及國際事務經費15,485千元 ,較上年度減列市場購樣等經費421千元 。 5.發展檢試驗暨技術服務經費88,772千元, 較上年度減列商品檢試驗用設備購置等經 費5,418千元。 6.度量衡管理及檢定經費245,853千元,較 上年度減列辦理電度表檢定等經費6,874 千元。 7.度量衡器檢定檢查事務經費79,524千元, 較上年度增列47,147千元,包括: (1)建置度量衡檢測基磐環境計畫總經費1 96,252千元,分4年辦理,110年度已編 列9,687千元,本年度續編第2年經費55 ,541千元,較上年度增列45,854千元。 (2)度量衡器檢定檢查事務經費等23,983 千元,較上年度增列辦理噪音計檢查等 經費1,293千元。" 2022,5926319000,0,營建工程,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.4.1, 2022,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5226413000,225568000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.智慧財產服務效能推進經費148,240千元 ,較上年度減列優化專利檢索系統與應用 服務計畫等經費2,536千元。 2.強化產業智財創新能量經費77,328千元, 較上年度減列5,152千元,包括: (1)辦理專利布局與產業分析躍升計畫經 費24,375千元,較上年度增列提升產業 智財布局能力等經費2,375千元。 (2)辦理服務型智慧政府2.0推動-智權數 位基磐計畫總經費360,000千元,分5年 辦理,110年度已編列60,480千元,本 年度續編第2年經費52,953千元,較上 年度減列7,527千元。" 2022,5926410100,1036393000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費928,961千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費35,491千元。 2.基本行政工作維持費64,137千元,較上年 度減列辦公大樓管理費及印表機耗材等經 費4,113千元。 3.資訊管理經費8,341千元,較上年度增列 資訊軟硬體設備購置等經費696千元。 4.文書及檔案管理經費34,954千元,較上年 度減列辦理專利檔案清理及運送等經費3, 673千元。" 2022,5926411000,229570000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃訓練宣導及國際合作經費25,314千元 ,較上年度減列辦理國家發明創作獎頒獎 活動等經費915千元。 2.專利行政及審查經費52,703千元,較上年 度減列辦理專利生物材料寄存工作等經費 926千元。 3.商標行政及審查經費3,472千元,較上年 度減列辦理商標案件管理資料鍵入、註冊 證貼圖及圖形分類等經費459千元。 4.著作權及營業秘密之管理經費5,247千元 ,較上年度減列辦理著作權法令教育推廣 活動等經費161千元。 5.智慧財產權資料建立與服務經費42,584千 元,較上年度減列辦理智慧財產權資料編 譯與出版等經費1,634千元。 6.查禁仿冒經費719千元,較上年度減列辦 理光碟查核工作等經費23千元。 7.業務電子化推動經費99,531千元,較上年 度減列辦理資訊系統管理維護等經費195 千元。" 2022,5926419000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,智慧財產局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.5.4.1, 2022,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5226551100,112396000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數112,396千元,係辦理尖端地 層下陷防治技術之研發、智慧水管理技術研 發、韌性防災調適與評估研究及公共用水效 率提升等4項計畫所需經費,較上年度減列 辦理韌性防災調適與評估研究等經費22,716 千元。" 2022,5626550100,2059851000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,960,538千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費7,620千元。 2.基本行政工作維持費99,313千元,較上年 度減列汰換空調系統等經費6,385千元。" 2022,5626551200,672002000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, 2022,5626559000,8500000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, 2022,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5226752000,1978662000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.運用科技創新轉型升級經費1,204,420千 元,較上年度減列扶植中小企業與創新創 業計畫、深化中小企業數位參與計畫及先 進產業策略性落實計畫等經費558,144千 元,增列辦理促進中小企業發展與持續轉 型計畫等經費474,178千元,計淨減83,96 6千元。 2.促進小型企業創新研發經費497,805千元 ,較上年度減列補助小型企業辦理創新研 發等經費60,699千元。 3.亞洲.矽谷新創鏈結計畫經費276,437千 元,較上年度減列辦理國際創業聚落示範 等經費55,323千元。" 2022,5926750100,150020000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費129,071千元,較上年度核實 減列人事費995千元。 2.基本行政工作維持費17,436千元,較上年 度增列汰換電話交換機系統等經費1,731 千元。 3.電腦機組及相關配備維護經費3,513千元 ,較上年度減列資訊軟硬體設備維護等經 費86千元。" 2022,5926751000,2500550000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.營造企業優質發展環境經費8,876千元, 較上年度減列辦理協助中小企業參與亞太 經濟合作會議等經費1,730千元。 2.創新輔導活絡產業經濟經費19,382千元, 較上年度增列汰換服務中心會議室所需設 備等經費149千元。 3.強化資金規劃運用能力經費2,472,292千 元,較上年度減列捐助財團法人中小企業 信用保證基金等經費772千元。" 2022,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5226800400,49633000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,園區產業升級,科學支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業園區創新生態跨域推動計畫經費41,4 26千元,較上年度減列辦理園區學研創新 鏈結體系推動計畫等經費2,737千元。 2.新增智慧感知人才培育計畫經費8,207千 元。 3.上年度高雄軟體園區數位科技創新應用計 畫預算業已編竣,所列8,239千元如數減 列。" 2022,5726800100,356956000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費337,608千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費800千元。 2.基本行政工作維持費16,121千元,較上年 度增列設施及機械設備養護費等1,135千 元。 3.資訊管理經費3,227千元,與上年度同。" 2022,5726801000,103703000,科技產業園區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,科技產業園區業務,工業支出,13.8.3.1, 2022,5726809000,820000,交通及運輸設備,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.8.4.1, 2022,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5226904000,247294000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.山崩活動性評估與防災應用經費13,322千 元,較上年度減列環境地質災害調查等經 費1,620千元。 2.海域地質調查經費107,954千元,較上年 度增列82,115千元,包括: (1)臺灣東北部礦產地質調查經費23,766 千元,較上年度減列震測及地質構造調 查研究等經費2,073千元。 (2)新增離岸風場海域地質調查及地質環 境資訊服務經費84,188千元。 3.火山災害潛勢評估及觀測技術強化經費21 ,572千元,較上年度減列火山活動背景值 觀測等經費2,633千元。 4.地熱地質探查技術與資訊整合經費18,573 千元,較上年度減列空載地球物理探勘等 經費2,248千元。 5.斷層活動性調查及觀測第五階段經費30,2 99千元,較上年度減列斷層活動性調查等 經費3,554千元。 6.服務型智慧政府2.0推動-數位地質資訊智 慧匯流及供應計畫總經費50,000千元,分 5年辦理,110年度已編列8,066千元,本 年度續編第2年經費7,056千元,較上年度 減列1,010千元。 7.新增辦理地下水補注區調查與水資源評估 經費28,369千元。 8.新增辦理智慧科技建構山崩防災雲端服務 經費20,149千元。 9.上年度地下水水文地質調查計畫預算業已 編竣,所列31,826千元如數減列。 10.上年度結合大規模崩塌地質防災資訊服 務計畫預算業已編竣,所列22,998千元如 數減列。" 2022,5726900100,109092000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費100,918千元,較上年度核實 減列人事費2,526千元。 2.基本行政工作維持費8,174千元,較上年 度增列汰換冷氣空調設備及公文系統功能 增修等經費1,153千元。" 2022,5726901000,74455000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本地質調查經費10,287千元,較上年度 增列高山地質圖幅測製等經費1,137千元 。 2.地質敏感區劃定審議及查核經費14,692千 元,較上年度減列地質敏感區審議公告等 經費510千元。 3.土壤液化潛勢調查與公開經費25,698千元 ,較上年度減列租用資料儲存、雲端傳輸 等經費2,910千元。 4.地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計 畫總經費1,487,000千元,分4年辦理,11 0年度已編列226,158千元,本年度續編24 0,158千元,本科目編列16,158千元,與 上年度同。 5.新增地質知識服務網絡之關鍵資源建構經 費7,620千元。 6.上年度建構完善地質知識服務網絡第2期 計畫預算業已編竣,所列8,691千元如數 減列。" 2022,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5226963000,172279000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,13.10.1,"本年度預算數172,279千元,係辦理再生能 源環境建構經費,較上年度減列辦理沙崙綠 能科技示範場域營運計畫等經費22,708千元 。" 2022,5726960100,218287000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費183,402千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費918千元。 2.基本行政工作維持費20,017千元,較上年 度增列辦公大樓管理費等480千元。 3.資訊管理經費14,868千元,較上年度減列 電腦耗材等經費576千元。" 2022,5726960200,50325000,無細項,經濟部主管,能源局,能源規劃與國際交流,工業支出,13.10.3,"本年度預算數50,325千元,係辦理能源規劃 與國際交流經費,較上年度增列辦理雙邊與 多邊能源國際合作研析及推動計畫等經費5, 405千元。" 2022,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5229011800,135347000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.交通領域關鍵基礎設施資安整備計畫總經 費82,411千元,分4年辦理,110年度已編 列14,750千元,本年度續編第2年經費19, 661千元,較上年度增列4,911千元。 2.新增交通科技發展與管理計畫經費5,686 千元。 3.新增大型車輛裝設主動預警輔助系統計畫 經費110,000千元。 4.上年度交通科技管理與技術發展計畫預算 業已編竣,所列8,069千元如數減列。" 2022,5829010100,756716000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費543,354千元,較上年度核實 增列人事費1,690千元。 2.基本行政工作維持費92,820千元,較上年 度減列汰購交通大樓電梯、不斷電系統維 護等經費37,903千元。 3.交通統計經費7,327千元,較上年度減列 通訊費及一般事務費等597千元。 4.資訊管理經費113,215千元,較上年度增 列汰換資安軟硬體設備及建置新版交通統 計資料庫等經費39,879千元。" 2022,5829011000,379208000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航政及港務管理經費16,417千元,較上年 度減列委託辦理國際航線船舶之檢驗及發 證業務等經費2,186千元。 2.離島及偏遠地區航運之營運與發展經費36 2,791千元,較上年度增列臺東市富岡港 交通船碼頭改善工程及跳島航線推廣獎助 等經費28,165千元。" 2022,5829011100,8296000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數8,296千元,係辦理郵政業務 規劃、督導及促進通訊電信產業發展等所需 經費,較上年度減列委託辦理我國參與網際 網路網域名稱及位址指配機構暨政府諮詢委 員會之議題研析等經費1,639千元。" 2022,5829011200,672776000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.5.1, 2022,5829014800,308743000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.道路交通安全工作督導與查核經費2,279 千元,與上年度同。 2.加強道路交通秩序整頓及行車安全經費18 9,323千元,與上年度同。 3.強化全民路權與用路安全觀念經費117,14 1千元,較上年度增列提升全民交通安全 意識宣導等經費10,403千元。" 2022,5829017700,1084975000,無細項,交通部主管,交通部,航政港政業務管理及執行,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費811,232千元,較上年度核實 減列人事費13,043千元。 2.基本行政工作維持費273,743千元,較上 年度減列貨櫃集散站安全管理講習及自駕 船管理法制修訂等經費10,442千元,增列 運星艦特別檢查及國際海事組織(IMO)來 臺稽核等經費36,163千元,計淨增25,721 千元。" 2022,5829018000,17526364000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.8.1, 2022,5829018600,3709300000,都市大眾捷運系統建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.9.1, 2022,5829018700,1765812000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.購建新臺馬輪計畫總經費1,140,000千元 ,中央公務預算負擔1,038,000千元,分4 年辦理,109至110年度已編列252,000千 元,本年度續編第3年經費479,486千元, 較上年度增列427,486千元。 2.鹽埔漁港客貨運專區建設計畫總經費269, 500千元,中央公務預算負擔229,700千元 ,分年辦理,110年度已編列119,000千元 ,本年度續編第2年經費60,794千元,較 上年度減列58,206千元。 3.新臺澎輪營運及國造案總經費2,788,000 千元,分23年辦理,110年度已編列250,9 20千元,本年度續編第2年經費207,225千 元,較上年度減列43,695千元。 4.新增國內商港未來發展及建設計畫-金門 港埠建設計畫經費698,148千元。 5.新增國內商港未來發展及建設計畫-馬祖 港埠建設計畫經費304,459千元。 6.新增澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新計畫 經費15,700千元。 7.上年度國內商港未來發展及建設計畫(106 -110年)-金門港埠建設計畫預算業已編竣 ,所列255,000千元如數減列。 8.上年度國內商港未來發展及建設計畫(106 -110年)-馬祖港埠建設計畫預算業已編竣 ,所列315,000千元如數減列。 9.上年度澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新 計畫預算業已編竣,所列74,227千元如數 減列。 10.上年度東琉線鋁合金客船新建工程計畫 預算業已編竣,所列4,179千元如數減列 。" 2022,5829019000,3100000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.11.1, 2022,5829019800,11149000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.12,仍照上年度預算數編列。 2022,5829110100,418327000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費416,037千元,較上年度增列 職員18人之人事費14,400千元。 2.基本行政工作維持費2,290千元,較上年 度增列辦公器具養護費等312千元。" 2022,5829110200,234000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運管理業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數234千元,係出席航空保安與 危險物品外站督導會議及航空保安年會等經 費,較上年度減列12千元。" 2022,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 2022,5229212000,145282000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, 2022,5929210100,561323000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費540,986千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費20,337千元,較上年 度增列大樓機電設備維護等經費2,049千 元。" 2022,5929211000,203062000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.氣象觀測經費70,571千元,較上年度增列 雲林古坑氣象站觀測設備購置等經費10,8 44千元。 2.天氣預報及颱風測報經費12,003千元,較 上年度增列電力系統設備汰換等經費1,08 4千元。 3.氣象通信及雷達測報經費21,924千元,較 上年度減列七股氣象雷達站相關觀測設備 購置等經費23,374千元。 4.衛星資料接收及處理經費8,649千元,較 上年度減列投落送觀測飛機租金等經費53 千元。 5.氣象儀器檢校經費20,424千元,較上年度 減列氣象儀器檢校大樓辦公設備購置等經 費3,587千元。 6.海象測報經費45,707千元,較上年度減列 2,000千元,包括: (1)維護現有海象觀測網及改進海象預報 技術等經費13,707千元,與上年度同。 (2)馬祖與外洋海象浮標布建與維運計畫 總經費267,000千元,分6年辦理,109 至110年度已編列50,938千元,本年度 續編第3年經費32,000千元,較上年度 減列2,000千元。 7.氣象服務業務開發與推展經費8,659千元 ,較上年度增列資訊設備購置等經費476 千元。 8.新增氣象衛星資料環境監測服務計畫總經 費175,090千元,分6年辦理,本年度編列 第1年經費15,125千元。 9.上年度新發射氣象衛星資料之接收及其產 品應用計畫預算業已編竣,所列18,345千 元如數減列。" 2022,5929219000,15918000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, 2022,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5929310100,887056000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費841,999千元,較上年度增列 職員40人之人事費等29,417千元。 2.基本行政工作維持費29,853千元,較上年 度減列檔案管理等經費536千元。 3.資訊管理經費15,204千元,較上年度減列 資訊系統維護等經費2,660千元。" 2022,5929311000,603559000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.觀光國際事務經費73,208千元,較上年度 減列駐外辦事處雇員薪俸及辦公費等1,99 1千元。 2.觀光業務調查與規劃經費8,624千元,較 上年度增列編製臺灣地區觀光衛星帳等經 費184千元。 3.觀光資源保育與開發經費2,542千元,較 上年度減列講習講義印製等經費189千元 。 4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練經費 2,990千元,較上年度減列旅遊宣導等經 費86千元。 5.國民旅遊事業管理與推廣經費8,202千元 ,較上年度減列旅遊服務人員教育訓練教 材印製等經費99千元。 6.旅館及民宿之管理與輔導經費3,715千元 ,較上年度減列一般事務費等265千元。 7.旅遊服務中心經費4,278千元,與上年度 同。 8.新增補助觀光發展基金辦理體驗觀光-地 方旅遊環境營造計畫經費500,000千元。" 2022,5929311100,3044878000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 經費186,262千元,較上年度減列163,720 千元,包括: (1)基本行政工作維持費14,862千元,較 上年度減列電腦耗材等經費120千元。 (2)東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計 畫總經費920,000千元,分4年辦理,10 9至110年度已編列498,000千元,本年 度續編第3年經費171,400千元,較上年 度減列163,600千元。 2.東部海岸國家風景區開發與管理經費242, 708千元,較上年度減列1,627千元,包括 : (1)基本行政工作維持費43,208千元,較 上年度減列電腦耗材等經費127千元。 (2)東部海岸國家風景區建設計畫總經費9 20,000千元,分4年辦理,109至110年 度已編列362,400千元,本年度續編第3 年經費199,500千元,較上年度減列1,5 00千元。 3.花東縱谷國家風景區開發與管理經費218, 467千元,較上年度減列1,627千元,包括 : (1)基本行政工作維持費2,067千元,較上 年度減列電腦耗材等經費27千元。 (2)花東縱谷國家風景區建設計畫總經費1 ,000,000千元,分4年辦理,109至110 年度已編列394,800千元,本年度續編 第3年經費216,400千元,較上年度減列 1,600千元。 4.澎湖國家風景區開發與管理經費277,173 千元,較上年度減列17,995千元,包括: (1)基本行政工作維持費86,073千元,較 上年度減列電腦耗材等經費95千元。 (2)澎湖國家風景區建設計畫總經費920,0 00千元,分4年辦理,109至110年度已 編列392,900千元,本年度續編第3年經 費191,100千元,較上年度減列17,900 千元。 5.馬祖國家風景區開發與管理經費173,024 千元,較上年度減列46,930千元,包括: (1)基本行政工作維持費40,924千元,較 上年度減列辦公設備維護費等30千元。 (2)馬祖國家風景區建設計畫總經費708,0 00千元,分4年辦理,109至110年度已 編列319,000千元,本年度續編第3年經 費132,100千元,較上年度減列46,900 千元。 6.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理經 費266,050千元,較上年度增列11,683千 元,包括: (1)基本行政工作維持費13,150千元,較 上年度減列電話費及郵資等經費217千 元。 (2)北海岸及觀音山國家風景區建設計畫 總經費1,082,000千元,分4年辦理,10 9至110年度已編列414,300千元,本年 度續編第3年經費252,900千元,較上年 度增列11,900千元。 7.參山國家風景區開發與管理經費247,841 千元,較上年度減列702千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,341千元,較上 年度減列辦公設備維護費等202千元。 (2)參山國家風景區建設計畫總經費1,120 ,000千元,分4年辦理,109至110年度 已編列442,000千元,本年度續編第3年 經費243,500千元,較上年度減列500千 元。 8.日月潭國家風景區開發與管理經費362,59 4千元,較上年度增列83,629千元,包括 : (1)基本行政工作維持費3,794千元,較上 年度減列通訊費等171千元。 (2)日月潭國家風景區建設計畫總經費1,5 78,000千元,分4年辦理,109至110年 度已編列520,500千元,本年度續編第3 年經費358,800千元,較上年度增列83, 800千元。 9.阿里山國家風景區開發與管理經費331,99 9千元,較上年度減列28,274千元,包括 : (1)基本行政工作維持費3,199千元,較上 年度減列電腦耗材等經費74千元。 (2)阿里山國家風景區建設計畫總經費1,4 40,000千元,分4年辦理,109至110年 度已編列611,600千元,本年度續編第3 年經費328,800千元,較上年度減列28, 200千元。 10.雲嘉南國家風景區開發與管理經費228,5 71千元,較上年度減列802千元,包括: (1)基本行政工作維持費11,271千元,較 上年度減列電腦耗材等經費102千元。 (2)雲嘉南國家風景區建設計畫總經費1,0 00,000千元,分4年辦理,109至110年 度已編列394,800千元,本年度續編第3 年經費217,300千元,較上年度減列700 千元。 11.西拉雅國家風景區開發與管理經費133,3 29千元,較上年度減列920千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,129千元,較上 年度減列電腦耗材等經費120千元。 (2)西拉雅國家風景區建設計畫總經費600 ,000千元,分4年辦理,109至110年度 已編列238,000千元,本年度續編第3年 經費130,200千元,較上年度減列800千 元。 12.茂林國家風景區開發與管理經費154,371 千元,較上年度減列22,150千元,包括: (1)基本行政工作維持費2,580千元,較上 年度增列電話費及郵資等經費59千元。 (2)茂林國家風景區建設計畫總經費741,0 00千元,分4年辦理,109至110年度已 編列316,800千元,本年度續編第3年經 費151,791千元,較上年度減列22,209 千元。 13.大鵬灣國家風景區開發與管理經費222,4 89千元,較上年度減列1,622千元,包括 : (1)基本行政工作維持費6,089千元,較上 年度減列電腦耗材等經費22千元。 (2)大鵬灣國家風景區建設計畫總經費1,0 00,000千元,分4年辦理,109至110年 度已編列394,900千元,本年度續編第3 年經費216,400千元,較上年度減列1,6 00千元。" 2022,5929319000,0,交通及運輸設備,交通部主管,觀光局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.4.4.1, 2022,5929319800,5100000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5229512000,73137000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海空運輸系統營運效能與技術提升科技研 發計畫總經費25,005千元,分年辦理,10 8至110年度已編列18,696千元,本年度續 編5,888千元,較上年度減列1,456千元。 2.綠色運輸系統策略研究計畫總經費87,174 千元,分年辦理,108至110年度已編列69 ,174千元,本年度續編16,286千元,較上 年度減列4,828千元。 3.智慧運輸系統發展建設計畫總經費4,616, 000千元,中央公務預算負擔4,287,000千 元,分4年辦理,110年度已編列783,900 千元,本年度續編第2年經費824,416千元 ,本科目編列8,521千元,較上年度增列1 ,011千元。 4.新增陸運及港灣設施防災技術研究計畫經 費42,442千元。 5.上年度海洋及交通運輸防災技術研究計畫 預算業已編竣,所列53,184千元如數減列 。 6.上年度臺灣綠色能源港智慧環境監測研發 計畫預算業已編竣,所列10,713千元如數 減列。" 2022,5829510100,221679000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費196,892千元,較上年度核實 減列人事費2,998千元。 2.基本行政工作維持費21,730千元,較上年 度減列公文管理系統維護等經費867千元 。 3.資訊管理經費3,057千元,較上年度增列 資安防火牆及資訊機房系統虛擬化建置等 經費1,832千元。" 2022,5829511000,56506000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基礎運輸研究業務經費33,101千元,較上 年度減列運輸安全資料系統維運等經費1, 676千元。 2.新增運輸系統規劃作業計畫經費23,405千 元。 3.上年度交通運輸系統規劃與營運永續發展 機制與策略計畫預算業已編竣,所列29,0 00千元如數減列。" 2022,5829519000,34699000,營建工程,交通部主管,運輸研究所,一般建築及設備,交通支出,14.5.4.1, 2022,5829519800,200000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5829710100,4924646000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,867,853千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額等經費94,717千元。 2.基本行政工作維持費56,793千元,較上年 度減列影印機租金及教育訓練費等939千 元。" 2022,5829711000,6800904000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.監理業務經費1,436,089千元,較上年度 減列補助遊覽車客運業、貨運業者建置營 運車輛安全監控管理系統及貨運業者載運 危險物品車輛裝置全球衛星定位設備等經 費15,000千元,增列公有建築物耐震評估 補強等經費53,430千元,計淨增38,430千 元。 2.汽車技術訓練經費69,920千元,較上年度 增列金城路教練場建物內部改建、冷氣機 汰換等經費7,551千元。 3.資訊管理經費475,848千元,較上年度增 列雲端服務環境更新暨提升等經費51,470 千元。 4.公路車輛機械管理經費153,106千元,較 上年度減列汰換橋梁檢查車等經費34,992 千元。 5.公路養護行政經費188,558千元,較上年 度減列汰換無線電基地台、中繼台設備等 經費24,800千元。 6.公路公共運輸服務升級計畫總經費24,500 ,000千元,分4年辦理,110年度已編列4, 976,349千元,本年度續編第2年經費4,47 7,383千元,較上年度減列498,966千元。" 2022,5829712000,26635755000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, 2022,5829719000,189819000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, 2022,5829719800,1821000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5829810100,1246682000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,一般行政,交通支出,14.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,129,436千元,較上年度核 實減列人事費25,301千元。 2.基本行政工作維持費97,670千元,較上年 度減列電費、臨時人員酬金及國內旅費等 3,465千元,增列一般事務費、雜項設備 費及訓練費等1,884千元,計淨減1,581千 元。 3.資訊管理經費19,576千元,較上年度減列 資訊操作服務費及資訊軟硬體設備購置等 經費4,216千元。" 2022,5829811000,864000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵道業務,交通支出,14.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃業務經費325千元,較上年度減列國 內組織會費等10千元。 2.土木建築業務經費102千元,較上年度減 列專家學者出席費等53千元。 3.工程管理業務經費387千元,較上年度增 列一般事務費等366千元。 4.新增機電技術業務經費50千元。" 2022,5829811100,255254000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,國家鐵道建設與管理,交通支出,14.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.北部鐵道工程建設與管理經費38,553千元 ,較上年度減列資訊軟硬體設備購置等經 費704千元。 2.東部鐵道工程建設與管理經費75,939千元 ,較上年度減列臨時人員酬金及租賃公務 車等經費9,782千元。 3.南部鐵道工程建設與管理經費65,702千元 ,較上年度減列臨時人員酬金及資訊軟體 購置等經費3,033千元,增列法律顧問諮 詢及資訊操作維護等經費974千元,計淨 減2,059千元。 4.中部鐵道工程建設與管理經費75,060千元 ,較上年度減列臨時人員酬金、租賃公務 車及委外駕駛服務等經費9,676千元。" 2022,5829818600,2434623000,鐵路建設計畫,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.7.4.1, 2022,5829819800,4151000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,第一預備金,交通支出,14.7.5,仍照上年度預算數編列。 2022,6130011300,170874622000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動保險業務,社會保險支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研議勞工保險財務及就業保險業務經費30 ,001,056千元,較上年度增列撥補勞工保 險基金經費8,000,000千元。 2.研議承保及現金給付業務經費2,054千元 ,較上年度減列辦理勞工保險法令相關說 明及座談會等經費54千元。 3.研議職業災害保險業務經費1,613千元, 與上年度同。 4.辦理勞工保險及就業保險監理業務經費1, 500千元,與上年度同。 5.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 保經費34,797,483千元,較上年度增列83 5,796千元。 6.補助職業勞工等及其眷屬參加全民健保經 費23,776,825千元,較上年度減列318,54 1千元。 7.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 保險經費39,820,873千元,較上年度增列 837,394千元。 8.補助職業勞工等參加勞工保險經費37,684 ,545千元,較上年度增列550,790千元。 9.新增受僱勞工育嬰留職停薪津貼加給補助 經費4,788,673千元。 10.上年度直轄市勞保欠費繳款專案補助計 畫預算業已編竣,所列1,151,572千元如 數減列。" 2022,6330010100,524419000,無細項,勞動部主管,勞動部,一般行政,福利服務支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費396,539千元,較上年度核實 增列人事費1,693千元。 2.基本行政工作維持費104,066千元,較上 年度增列11,930千元,包括: (1)基本行政工作維持經費89,866千元, 較上年度減列檔案清查及數位化掃描作 業等經費2,270千元。 (2)新增勞動部取得自有辦公廳舍計畫總 經費2,531,000千元,分2年辦理,本年 度編列第1年經費2,529,366千元,本科 目編列14,200千元。 3.統計業務管理經費9,303千元,較上年度 增列統計調查及系統維護等經費1,067千 元。 4.勞動資訊業務經費14,511千元,較上年度 減列行政系統功能更新擴充等經費2,031 千元。" 2022,6330011100,11377000,無細項,勞動部主管,勞動部,綜合規劃業務,福利服務支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.策劃政策推展經費1,667千元,較上年度 減列勞動政策宣導業務等經費26千元。 2.強化計畫管考經費1,396千元,與上年度 同。 3.強化人力資源規劃經費2,902千元,與上 年度同。 4.強化國際事務經費3,501千元,較上年度 減列補助民間團體參與國際勞工事務等經 費176千元。 5.因應貿易自由化之政策規劃協調與勞工支 持服務經費1,911千元,較上年度減列邀 請其他國家人員來臺經驗交流等經費394 千元。" 2022,6330011200,61012000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動關係業務,福利服務支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.促進工會組織自由化經費19,564千元,較 上年度減列補助工會辦理教育訓練等經費 969千元。 2.強化團體協約,推動派遣勞工保護法制經 費2,293千元,較上年度減列參加出國會 議等經費93千元。 3.建立迅速有效勞資爭議處理機制經費30,0 66千元,較上年度增列補助勞工權益基金 等經費2,986千元。 4.健全不當勞動行為裁決機制經費5,470千 元,較上年度增列常務裁決委員協助審理 案件等經費478千元。 5.推行勞動教育,強化勞資對話經費2,351 千元,較上年度減列諮詢會議等經費18千 元。 6.因應貿易自由化,穩定勞資關係經費1,26 8千元,較上年度增列辦理座談會等經費3 13千元。" 2022,6330011400,27859000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動福祉退休業務,福利服務支出,15.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動職工福利,改善勞工生活經費1,265 千元,與上年度同。 2.規劃商港相關工會勞工福利,增進港口勞 工福祉經費18,577千元,較上年度增列教 育訓練等經費2,418千元。 3.策辦勞工服務經費3,889千元,較上年度 減列補助辦理志工訓練等經費36千元。 4.落實勞工退休制度經費1,341千元,與上 年度同。 5.勞動基金監理經費2,209千元,與上年度 同。 6.因應貿易自由化,提升勞工福祉經費578 千元,與上年度同。" 2022,6330011500,367026000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動條件及就業平等業務,福利服務支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.落實勞動基準法,保障勞工法定權益經費 1,219千元,較上年度減列辦理勞動基準 法令研習會等經費68千元。 2.加強工資與特別保護法制之落實經費850 千元,與上年度同。 3.健全合理工時制度經費800千元,與上年 度同。 4.促進職場平權,落實就業平等經費364,15 7千元,較上年度新增辦理產檢假薪資補 助經費362,596千元。" 2022,6330011600,7153000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動法務業務,福利服務支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.勞動法制業務經費2,607千元,較上年度 增列辦理勞動法令查詢系統維護與更新等 經費4千元。 2.訴願審議業務經費1,927千元,較上年度 減列辦理訴願業務研討會等經費274千元 。 3.爭議審議業務經費2,619千元,較上年度 增列本部特約專科醫師審查經費127千元 。" 2022,6330019000,2515166000,營建工程,勞動部主管,勞動部,一般建築及設備,福利服務支出,15.1.8.1, 2022,6330019800,4245000,無細項,勞動部主管,勞動部,第一預備金,福利服務支出,15.1.9,仍照上年度預算數編列。 2022,6130100100,2758868000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,一般行政,社會保險支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,842,520千元,較上年度核 實增列人事費6,083千元。 2.基本行政工作維持費301,998千元,較上 年度增列辦事處外牆整修工程等經費4,49 8千元。 3.資訊業務經費614,350千元,較上年度減 列15,681千元,包括: (1)推動資訊業務及辦理資訊安全防護等 經費303,709千元,較上年度減列辦理 農民退休儲金業務應用系統開發經費11 1,295千元,增列辦理勞工職業災害保 險及保護業務應用系統開發等經費107, 930千元,計淨減3,365千元。 (2)勞動保障暨年金服務躍升計畫總經費3 ,491,000千元,公務預算負擔2,071,78 6千元,分6年辦理,109至110年度已編 列704,809千元,本年度續編第3年經費 310,641千元,較上年度減列12,316千 元。" 2022,6130101100,562683000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,保險業務,社會保險支出,15.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理業務經費34,904千元,較上年度 減列勞工保險普通事故保險費率精算及財 務評估等經費6,847千元。 2.納保業務經費67,104千元,較上年度減列 辦理投保單位申報各項異動資料處理作業 等經費898千元。 3.保費業務經費359,883千元,較上年度減 列補助職業工會及漁會辦理勞工保險業務 等經費24,090千元。 4.普通事故給付業務經費30,157千元,較上 年度減列辦理給付資料數位化存取委外作 業等經費729千元。 5.職業災害給付業務經費54,196千元,較上 年度減列辦理勞保傷病給付案件審核等經 費1,668千元。 6.農民保險業務經費9,436千元,較上年度 減列辦理農保被保險人各項資料數位化存 取委外作業等經費262千元。 7.農民職業災害保險業務經費7,003千元, 較上年度增列農民職業災害保險現金給付 案件之病歷查調等經費75千元。" 2022,6130109000,400000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞工保險局,一般建築及設備,社會保險支出,15.2.3.1, 2022,6130109800,3600000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,第一預備金,社會保險支出,15.2.4,仍照上年度預算數編列。 2022,6330101600,119937000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,退休金業務,福利服務支出,15.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.勞工退休金收支及個人專戶管理業務經費 118,840千元,較上年度減列辦理勞工退 休金各項資料數位化存取委外作業等經費 2,535千元。 2.農民退休儲金收支及個人專戶管理業務經 費1,097千元,較上年度減列辦理各項申 請書表印製作業等經費734千元。" 2022,6430200100,328634000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般行政,國民就業支出,15.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費305,286千元,較上年度核實 減列人事費1,471千元。 2.基本行政工作維持費23,348千元,較上年 度增列辦理公文系統移轉建置案等經費24 0千元。" 2022,6430200200,3302000,綜合規劃,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,勞動力發展業務,國民就業支出,15.3.2.1, 2022,6430200300,183696000,北基宜花金馬分署管理,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,分署管理,國民就業支出,15.3.3.1, 2022,6430200400,92309000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,技能檢定中心管理,國民就業支出,15.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費76,715千元,較上年度核實減 列人事費347千元。 2.基本行政工作維持費5,137千元,較上年 度增列清潔維護等經費952千元。 3.辦理技能檢定發證業務經費3,835千元, 較上年度減列辦理規劃及督導專案技能檢 定業務等經費715千元。 4.強化技能檢定基準經費5,122千元,較上 年度減列辦理開發技能檢定新職類及職類 調整相關會議等經費176千元。 5.因應貿易自由化就業發展及協助業務經費 1,500千元,較上年度增列補助個人參加 技能檢定之報名費及證照費等300千元。" 2022,6430209000,850000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,15.3.5.1, 2022,6430209800,2831000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,第一預備金,國民就業支出,15.3.6,仍照上年度預算數編列。 2022,5230301000,30000000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生科技發展業務,科學支出,15.4.1,"本年度預算數30,000千元,係辦理全國職業 安全衛生智能發展計畫,較上年度減列11,0 00千元。" 2022,6130301400,31000000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業災害保護業務,社會保險支出,15.4.2,"本年度預算數31,000千元,係補助未加入勞 保而遭遇職業災害之勞工補償經費,較上年 度減列9,000千元。" 2022,6330300100,426800000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,一般行政,福利服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費372,700千元,較上年度核實 增列人事費1,696千元。 2.基本行政工作維持費54,100千元,較上年 度增列中區職業安全衛生中心辦公廳舍裝 修等經費20,091千元。" 2022,6330300200,379313000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生業務,福利服務支出,15.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全職業安全衛生管理及制度經費8,139 千元,較上年度減列辦理職業安全衛生管 理制度及系統績效審查認可業務等經費49 千元。 2.建構職場安全及推動防災措施經費10,381 千元,與上年度同。 3.強化職業衛生與推動勞工健康服務經費6, 961千元,較上年度減列辦理參加國際職 業衛生大會等經費20千元。 4.加強職業傷病通報、補助與重建經費13,5 48千元,較上年度減列辦理職災專案慰助 服務等經費600千元。 5.加強勞動監督檢查經費10,653千元,與上 年度同。 6.落實危險性機械及設備檢查與管理經費23 3,340千元,與上年度同。 7.健全機械、設備及器具安全資訊登錄與驗 證經費7,500千元,較上年度增列辦理安 全資訊驗證及資料審查等經費438千元。 8.建構智慧化產業安全衛生監督管理機制計 畫總經費400,000千元,分5年辦理,108 至110年度已編列194,109千元,本年度續 編第4年經費88,791千元,較上年度減列6 ,178千元。" 2022,6330309000,3444000,營建工程,勞動部主管,職業安全衛生署,一般建築及設備,福利服務支出,15.4.5.1, 2022,6330309800,900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,第一預備金,福利服務支出,15.4.6,仍照上年度預算數編列。 2022,6330400100,210163000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,一般行政,福利服務支出,15.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費191,304千元,較上年度增列 員額9人之人事費、業務人員之專業加給 調整及員工薪俸晉級差額等經費24,042千 元。 2.基本行政工作維持費18,859千元,較上年 度減列汰換辦公事務機具等經費123千元 。" 2022,6330400200,10780000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,基金運用業務,福利服務支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金投資與運用規劃經費548千元,較上 年度減列國外委託經營文件公認證及委託 契約書印製等經費6千元。 2.基金業務之研考及控管經費10,232千元, 較上年度增列勞工職業災害保險基金系統 增修等經費1,128千元。" 2022,6330409000,1700000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動基金運用局,一般建築及設備,福利服務支出,15.5.3.1, 2022,6330409800,90000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,第一預備金,福利服務支出,15.5.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5230500100,95180000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般行政,科學支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費92,539千元,較上年度核實增 列人事費414千元。 2.基本行政工作維持費2,641千元,較上年 度減列維護保養辦公事務機具等經費7千 元。" 2022,5230501100,177336000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,勞動及職業安全衛生研究,科學支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.勞動市場趨勢與就業安定研究經費28,811 千元,較上年度減列辦理建構人力資本智 慧化整合體系相關研究等經費4,372千元 。 2.辦理工作生活平衡與友善職場研究、勞資 關係與勞動條件研究經費17,613千元,較 上年度減列辦理僱傭關係、勞資關係、勞 動條件及基準、職場平權研究等經費1,90 1千元。 3.機電、營造、化工安全技術及安全管理研 究經費23,823千元,較上年度減列安全管 理及營造工程設施安全性評估研究等經費 2,732千元。 4.結合科技掌握職業衛生危害,開發控制技 術以降低暴露風險經費28,771千元,較上 年度減列辦理勞工人體計測資料研究等經 費5,442千元。 5.有害物風險評估、控制技術及健康管理研 究經費24,701千元,較上年度減列辦理有 害物暴露評估及職業性癌症學研究等經費 2,760千元。 6.辦理勞動與職業安全衛生展示、研發成果 推廣與國際交流經費24,249千元,較上年 度減列辦理勞動安全衛生展示行銷傳播及 展覽素材規劃、維護與擴充等經費2,874 千元。 7.辦理智慧科技應用於勞動及職業安全衛生 創新研究經費29,368千元,較上年度減列 辦理IOT技術建立工安監測、利用穿戴式 裝置建立高溫作業危害,以及辦理勞工有 害物智慧監測研究等經費3,661千元。" 2022,5230509000,4968000,其他設備,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,15.6.3.1, 2022,5230509800,100000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,15.6.4,仍照上年度預算數編列。 2022,4139010100,386970000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費323,497千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費10,827千元。 2.基本行政工作維持費29,381千元,較上年 度增列修繕廁所及茶水間工程經費5,490 千元。 3.資訊管理與維護經費34,092千元,較上年 度增列19,703千元,包括: (1)資訊系統管理及維護經費29,742千元 ,較上年度增列調整網路實體隔離架構 等經費15,353千元。 (2)新增服務型智慧政府2.0推動計畫-僑 務資料智能分析及運用規劃計畫經費4, 350千元。" 2022,4139010900,40289000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強僑務委員聯繫及辦理僑務委員會議經 費10,575千元,較上年度減列辦理僑務委 員會議等經費145千元。 2.國內慶典活動接待服務經費14,685千元, 較上年度減列慶典期間場地布置及辦理僑 胞聯歡活動等經費1,311千元。 3.研究發展及專案業務經費11,846千元,較 上年度增列辦理臺灣青年海外搭僑計畫及 僑務委託研究等經費3,462千元。 4.國家發展新局下僑務鞏固與革新計畫總經 費190,391千元,分4年辦理,108至110年 度已編列143,562千元,本年度續編最後1 年經費46,829千元,本科目編列3,183千 元,較上年度減列482千元。" 2022,4139012000,173326000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民僑團聯繫接待暨僑教中心服務,僑務支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費13 ,416千元,較上年度增列購製及運寄國旗 、徽章、胸章等供海外僑社聲援臺灣或參 與國際組織活動所需物品等經費726千元 。 2.舉辦僑社工作研討會及邀訪活動落實僑務 工作經費22,470千元,較上年度增列辦理 僑務工作座談會及青年培力活動等經費2, 308千元。 3.海外華僑文教中心服務業務經費123,672 千元,較上年度減列場地清潔及管理維護 等經費773千元。 4.國家發展新局下僑務鞏固與革新計畫總經 費190,391千元,分4年辦理,108至110年 度已編列143,562千元,本年度續編最後1 年經費46,829千元,本科目編列13,768千 元,較上年度減列551千元。" 2022,4139013100,203814000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑校發展暨文化社教輔助,僑務支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.編印及供應僑校華語教材經費38,641千元 ,較上年度減列編修及印製華語文教材等 經費5,028千元。 2.培訓僑校師資及充實教學資源經費36,408 千元,較上年度減列辦理僑校師資培訓等 經費12,745千元。 3.辦理文化社教活動及巡迴教學經費38,423 千元,較上年度減列遴派藝文團體赴海外 展演等經費2,777千元。 4.國家發展新局下僑務鞏固與革新計畫總經 費190,391千元,分4年辦理,108至110年 度已編列143,562千元,本年度續編最後1 年經費46,829千元,本科目編列11,000千 元,與上年度同。 5.新增海外華語文學習深耕計畫總經費442, 349千元,分4年辦理,本年度編列第1年 經費79,342千元。" 2022,4139013200,64616000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑商經濟業務,僑務支出,16.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.聯繫海外僑臺商組織並協助推展業務經費 21,864千元,較上年度增列辦理幹部培訓 活動等經費2,335千元。 2.培訓僑臺商經貿人才協助僑臺商企業發展 經費15,184千元,較上年度減列僑臺商培 訓相關活動等經費1,209千元。 3.海外華人經濟資訊彙蒐並促進海內外商機 交流經費23,183千元,較上年度減列捐助 財團法人海外信用保證基金辦理增資等經 費7,032千元。 4.國家發展新局下僑務鞏固與革新計畫總經 費190,391千元,分4年辦理,108至110年 度已編列143,562千元,本年度續編最後1 年經費46,829千元,本科目編列4,385千 元,與上年度同。" 2022,4139013300,409724000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑生回國升學暨僑青培訓研習,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.鼓勵海外僑生回國升學經費241,876千元 ,較上年度減列542千元,包括: (1)輔助及鼓勵海外回國升學經費4,196千 元,較上年度減列辦理印尼輔訓班等經 費84千元。 (2)辦理產學攜手合作僑生專班計畫總經 費1,091,838千元,分4年辦理,109至1 10年度已編列452,428千元,本年度續 編第3年經費237,680千元,較上年度減 列458千元。 2.落實在學僑生輔導與畢業留臺校友聯繫經 費64,823千元,較上年度減列在學僑生照 顧輔導工作等經費949千元。 3.培訓海外專業技術青年人才經費47,125千 元,較上年度減列輔助海外青年回國參加 技術訓練班等經費2,165千元。 4.輔導海外青年來臺文化研習及團隊活動經 費55,900千元,較上年度增列辦理海外青 年志願教學活動等經費1,592千元。" 2022,4139013400,18007000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,16.1.7,"本年度預算數18,007千元,係辦理僑務新聞 資訊及傳媒服務業務經費,較上年度增列海 外華文媒體聯繫溝通等經費2,870千元。" 2022,4139019800,7650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.8,仍照上年度預算數編列。 2022,413901A000,64883000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務支出(機密預算),僑務支出,16.1.9, 2022,5248010100,339347000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費307,800千元,較上年度增列 退休離職儲金等人事費5,456千元。 2.基本行政工作維持費23,267千元,較上年 度增列更新緊急電源裝配等經費2,109千 元。 3.規劃及管理電腦系統經費8,280千元,較 上年度增列資通安全委外人力等經費1,52 3千元。" 2022,5248011000,66446000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,17.1.2.1, 2022,5248019000,850000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,17.1.3.1, 2022,5248019800,174000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,17.1.4,仍照上年度預算數編列。 2022,7148100100,53988000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,17.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費46,932千元,較上年度核實減 列人事費1,533千元。 2.基本行政工作維持費7,056千元,較上年 度減列圍牆拆除整建工程等經費1,055千 元。" 2022,7148101000,18829000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,17.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣地區環境輻射偵測經費13,655千元, 較上年度增列自動化固相萃取裝置等經費 6,999千元。 2.核設施周圍環境輻射偵測經費5,174千元 ,較上年度增列購置監測儀器等經費475 千元。" 2022,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,17.2.3,仍照上年度預算數編列。 2022,7148200100,65263000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,17.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費62,912千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費87千元。 2.基本行政工作維持費1,681千元,與上年 度同。 3.規劃及管理電腦系統經費670千元,較上 年度減列汰換個人電腦等經費27千元。" 2022,7148201000,14511000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,17.3.2.1, 2022,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,17.3.3,仍照上年度預算數編列。 2022,5248300100,1185436000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,17.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,169,140千元,與上年度同 。 2.基本行政工作維持費16,296千元,較上年 度減列開發新版公文線上簽核及管理系統 等經費3,825千元。" 2022,5248301200,258679000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,計畫管理維運及成果應用,科學支出,17.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合計畫與核物料暨安全管理37,924千元 ,較上年度增列補捐助鄰近居民辦理健康 檢查及相關活動等經費1,949千元。 2.設施運轉維護與改善30,955千元,較上年 度減列迴旋加速器設施維護及路竹綠能展 示中心維運等經費31,950千元。 3.能源及輻射技術推廣應用經費129,800千 元,較上年度減列實驗室儀器及館舍養護 費等3,000千元。 4.新增輻射管制區設施與環境安全強化改善 經費60,000千元。 5.上年度六氟化鈾安定化處理與處置預算業 已編竣,所列23,990千元如數減列。 6.上年度輻射管制區設施與環境安全強化改 善計畫第二期預算業已編竣,所列60,000 千元如數減列。" 2022,5248302100,252402000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,17.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原子能系統工程跨域整合發展計畫(第二 期)經費193,717千元,較上年度減列購置 質譜儀等研發設備經費21,933千元。 2.核醫藥物與醫材之開發及市場連結計畫經 費26,208千元,較上年度減列丙胺酸劑量 計及其周邊設備等經費4,384千元。 3.綠能產業應用技術發展計畫經費32,477千 元,較上年度減列購置住商節能關鍵組件 等研發設備經費4,249千元。" 2022,5248309000,3490000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,核能研究所,一般建築及設備,科學支出,17.4.4.1, 2022,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,17.4.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5251011200,1214022000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技管理及產業化經費403,645千元 ,較上年度增列辦理產學研合作研發及商 品化計畫等經費18,043千元。 2.畜牧業科技研發經費115,695千元,較上 年度減列辦理補強中大型動物委託研究及 生醫素材服務等經費25,828千元。 3.食品科技研發經費22,375千元,較上年度 減列辦理農食加工技術創新及產業化等經 費708千元。 4.國際農業合作經費41,634千元,較上年度 減列辦理雙邊農業技術交流與跨域合作等 經費645千元。 5.農業政策與農民輔導經費53,821千元,較 上年度增列辦理因應氣候變遷之糧食安全 與農業風險治理等經費18,504千元。 6.農業電子化經費58,086千元,較上年度減 列建置農業空間資訊協作平臺等經費37,0 79千元。 7.跨領域整合型科技研發經費219,887千元 ,較上年度減列辦理高值化農產素材開發 等經費41,576千元。 8.推動智慧農業與數位轉型經費298,879千 元,較上年度增列辦理智慧農業創新研發 業界科專計畫等經費25,552千元。" 2022,5651010100,573897000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費478,816千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,104千元。 2.基本行政工作維持費92,333千元,較上年 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 等經費14,208千元。 3.農業法規管理及訴願審議經費2,748千元 ,與上年度同。" 2022,5651011000,957632000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費102,347千元,較上年度增 列加強農地利用及管理等經費2,204千元 。 2.科技管理經費11,381千元,較上年度減列 辦理農業研發成果制度評鑑等經費956千 元。 3.畜牧管理經費397,858千元,較上年度增 列辦理強化犬隻族群管理配套計畫等經費 8,891千元。其中: (1)推動友善動物保護計畫總經費1,377,3 38千元,中央負擔1,277,291千元,分4 年辦理,109至110年度已編列343,766 千元,本年度續編第3年經費159,811千 元,較上年度減列8,460千元。 (2)畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫總 經費655,160千元,中央負擔424,160千 元,分4年辦理,109至110年度已編列8 3,184千元,本年度續編第3年經費39,0 67千元,較上年度減列1,532千元。 (3)溯源農產品驗證輔導及安全管理與行 銷計畫總經費200,520千元,分4年辦理 ,109至110年度已編列48,290千元,本 年度續編第3年經費18,381千元,較上 年度減列3,210千元。 (4)草食家畜產業加值及競爭力優化計畫 總經費338,660千元,分4年辦理,110 年度已編列77,643千元,本年度續編第 2年經費73,799千元,較上年度減列3,8 44千元。 4.輔導推廣經費30,190千元,較上年度減列 辦理農會屆次改選等經費2,272千元。 5.國際農業諮商與合作經費319,122千元, 較上年減列捐助亞蔬-世界蔬菜中心總部 改建等經費144,220千元。 6.農業統計調查經費15,885千元,較上年度 增列辦理主力農家所得調查等經費872千 元。 7.農業生物技術園區管理經費80,849千元, 較上年度減列38,450千元,包括: (1)屏東農業生物技術園區籌備處人事費 及基本行政維持等經費80,849千元,較 上年度增列員工薪俸晉級差額等經費34 0千元。 (2)上年度新農業創新產業聚落提升計畫 預算業已編竣,所列38,790千元如數減 列。" 2022,5651011100,35171592000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,18.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.擴大國家航空影像服務暨農業生態時空資 訊多元應用計畫總經費131,000千元,分5 年辦理,110年度已編列19,950千元,本 年度續編第2年經費16,435千元,較上年 度減列3,515千元。 2.建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系 計畫總經費1,600,000千元,分4年辦理, 110年度已編列41,135千元,本年度續編 第2年經費550,551千元,較上年度增列50 9,416千元。 3.補助農業特別收入基金經費34,240,613千 元,較上年度增列補助農產品受進口損害 救助基金等經費6,021,800千元。 4.桃園農業物流園區建設計畫總經費3,218, 150千元,中央公務預算負擔3,018,150千 元,分4年辦理,110年度已編列99,554千 元,本年度續編第2年經費187,184千元, 較上年度增列87,630千元。 5.改善政府動物管制收容設施計畫總經費2, 549,800千元,中央負擔1,960,099千元, 分11年辦理,103至110年度已編列1,591, 300千元,本年度續編第9年經費176,809 千元,較上年度減列57,926千元。" 2022,5651019000,1400000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業委員會,一般建築及設備,農業支出,18.1.5.1, 2022,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,18.1.6,仍照上年度預算數編列。 2022,6151011000,20667498000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,社會保險業務,社會保險支出,18.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農民保險業務經費20,612,484千元,較上 年度減列補助農民參加農民健康保險經費 47,113千元、農民參加全民健康保險經費 478,356千元及彌補農民健康保險虧損等 經費951,881千元。 2.農民職業災害保險業務經費53,514千元, 較上年度減列補助農民職業災害保險經費 等8,715千元。 3.農民保險及職業災害保險監理業務經費1, 500千元,較上年度減列監理委員會委員 兼職費等500千元。" 2022,6351012400,47755554000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農民福利業務,福利服務支出,18.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.老年農民福利津貼業務經費45,474,898千 元,較上年度減列972,677千元。 2.老年農民喪葬慰問金業務經費156,945千 元,較上年度減列26,655千元。 3.農民退休儲金業務經費2,122,971千元, 較上年度增列827,019千元。 4.農民退休儲金監理業務經費740千元,與 上年度同。" 2022,5251021300,40646000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,18.2.1,"本年度預算數40,646千元,係辦理永續林業 與生物多樣性經費,較上年度增列建置山區 無線寬頻網路等經費4,348千元。" 2022,5651020100,2405657000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,252,442千元,較上年度核 實減列人事費9,675千元。 2.基本行政工作維持費153,215千元,較上 年度增列辦理新版薪資管理系統導入等經 費1,794千元。" 2022,5651021000,172641000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,18.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.野生物保育經費65,000千元,與上年度同 。 2.野生動物危害農業防治計畫經費107,641 千元,較上年度增列化解人與野生動物衝 突和強化瀕臨絕種野生動物救援計畫等經 費65,883千元。" 2022,5651021100,4490320000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,18.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林生態系經營經費244,719千元,較上 年度增列辦理水災智慧防災等經費32,026 千元。其中擴大國家航空影像服務暨農業 生態時空資訊多元應用計畫總經費606,00 0千元,分5年辦理,110年度已編列111,3 50千元,本年度續編第2年經費100,830千 元,較上年度減列10,520千元。 2.森林保護與林地管理經費690,680千元, 較上年度增列辦理林業推廣與森林保護等 經費9,943千元。其中國有林出租造林地 補償收回計畫(110-113年)總經費2,560 ,000千元,分4年辦理,110年度已編列24 1,058千元,本年度續編第2年經費241,80 3千元,較上年度增列745千元。 3.厚植森林資源經費472,621千元,較上年 度減列辦理國有林造林及林產產銷等經費 42,884千元。 4.公私有林經營及林產發展經費747,817千 元,較上年度減列辦理平地造林與樹木保 護計畫等經費119,179千元。 5.國有林整體治山防災及林道維護經費790, 878千元,較上年度增列辦理林道改善與 維護等經費27,152千元。 6.氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(第二 期)總經費600,000千元,分6年辦理,110 年度已編列90,591千元,本年度續編第2 年經費64,070千元,較上年度減列26,521 千元。 7.森林遊憩場域發展與推動經費723,318千 元,較上年度減列辦理自然步道發展與維 護等經費5,451千元。其中林業文化資源 保存與整體再發展中長程計畫(第一期)總 經費1,634,000千元,分4年辦理,110年 度已編列218,658千元,本年度續編第2年 經費235,191千元,較上年度增列16,533 千元。 8.國家自然保育經費243,089千元,較上年 度增列推動野生動植物合理利用之管理模 式等經費12,964千元。 9.國家航遙測飛機更新計畫總經費1,633,00 0千元,分9年辦理,109至110年度已編列 119,635千元,本年度續編第3年經費164, 488千元,較上年度增列104,014千元。 10.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(11 1-114年)總經費1,973,408千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費348,640千元。 11.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫( 107-110年)預算業已編竣,所列357,458 千元如數減列。" 2022,5651029000,1170000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林務局,一般建築及設備,農業支出,18.2.5.1, 2022,5651029800,1000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,18.2.6,仍照上年度預算數編列。 2022,5251031000,4423000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,18.3.1,"本年度預算數4,423千元,係辦理坡地土砂 災害警戒機制研究經費,較上年度減列95千 元。" 2022,5651030100,576920000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費536,710千元,較上年度核實 減列人事費23,884千元。 2.基本行政工作維持費40,210千元,較上年 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 等經費1,726千元。" 2022,5651031000,4631249000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,18.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.整體性治山防災計畫(第四期),分4年辦 理,110年度已編列2,668,888千元,本年 度續編第2年經費2,647,149千元,較上年 度減列21,739千元。 2.氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫(第二 期)總經費4,400,000千元,分6年辦理,1 10年度已編列473,096千元,本年度續編 第2年經費424,100千元,較上年度減列48 ,996千元。 3.山坡地農路改善計畫總經費5,400,000千 元,分4年辦理,110年度已編列1,130,00 0千元,本年度續編第2年經費1,390,000 千元,較上年度增列260,000千元。 4.平地農路改善(含農地重劃區)計畫(第四 期),分4年辦理,110年度已編列170,000 千元,本年度續編第2年經費170,000千元 ,與上年度同。" 2022,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,18.3.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5251041000,614214000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物品種改良與蒐集經費123,415千元, 較上年度減列辦理優勢品種育成計畫等經 費5,194千元。 2.作物栽培及採後處理技術研究經費173,07 6千元,較上年度減列建立農業生產資源 及生態環境友善管理新模式等經費27,202 千元。 3.植物保護技術研究經費78,617千元,較上 年度增列辦理建構農業安全管理之植物保 護病原及害蟲鑑定技術資源庫與應用計畫 等經費11,999千元。 4.農業生物技術研究經費42,923千元,較上 年度減列辦理建構高值化農產素材開發與 產業鏈結服務計畫等經費2,034千元。 5.農業技術服務經費196,183千元,較上年 度增列辦理農業水資源精準管理科技決策 支援體系之建構等經費44,910千元。" 2022,5651040100,496732000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費436,660千元,較上年度核實 減列人事費3,066千元。 2.基本行政工作維持費60,072千元,較上年 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 等經費1,010千元。" 2022,5651041100,45356000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,18.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.擴大國家航空影像服務暨農業生態時空資 訊多元應用計畫總經費225,000千元,分5 年辦理,110年度已編列12,678千元,本 年度續編第2年經費9,635千元,較上年度 減列3,043千元。 2.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長 程公共建設計畫總經費168,230千元,分 年辦理,110年度已編列89,020千元,本 年度續編第2年經費28,985千元,較上年 度減列60,035千元。 3.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 -114年)總經費36,800千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費6,736千元。 4.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 07-110年)預算業已編竣,所列2,945千元 如數減列。" 2022,5651049000,62835000,營建工程,農業委員會主管,農業試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.4.4.1, 2022,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,18.4.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5251051000,149681000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,18.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 131,462千元,較上年度減列辦理韌性都 市綠資源之調適與管理等經費3,524千元 。 2.推動農業科技產業全球運籌經費17,057千 元,較上年度減列辦理香氛精油膠囊跨域 產品研發等經費4,140千元。 3.農林氣象災害風險指標建置及災害調適策 略研究經費1,162千元,較上年度減列建 立海岸防風林樹木危害風險管理與知識平 台等經費951千元。" 2022,5651050100,314581000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,18.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費281,583千元,較上年度核實 減列人事費3,537千元。 2.基本行政工作維持費32,998千元,較上年 度增列資訊系統維護等經費986千元。" 2022,5651051000,49845000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業管理,農業支出,18.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.植物園營運管理45,141千元,較上年度減 列臨時人員酬金等3,135千元。 2.會館及展示場所經營655千元,與上年度 同。 3.林業服務4,049千元,較上年度減列臨時 人員酬金等109千元。" 2022,5651052000,200179000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,18.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林永續經營及產業振興計畫總經費476, 250千元,分4年辦理,110年度已編列101 ,753千元,本年度續編第2年經費81,407 千元,較上年度減列20,346千元。 2.國家植物園方舟計畫總經費412,349千元 ,分4年辦理,108至110年度已編列313,2 02千元,本年度續編最後1年經費99,147 千元,較上年度減列7,965千元。 3.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 -114年)總經費109,600千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費19,625千元。 4.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 07-110年)預算業已編竣,所列24,461千 元如數減列。" 2022,5651059000,63770000,營建工程,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.5.5.1, 2022,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,18.5.6,仍照上年度預算數編列。 2022,5251061200,270173000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,18.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海洋漁業資源調查與研究經費40,047千元 ,較上年度減列辦理桃竹苗離岸風電潛力 場域漁業型態與漁獲物調查等經費1,180 千元。 2.水產養殖技術研究經費19,793千元,較上 年度減列辦理海水吳郭魚品種建立及族群 管理等經費2,423千元。 3.水產物之處理與加工研究經費19,969千元 ,較上年度減列辦理二枚貝即食常溫產品 研發等經費2,337千元。 4.水產資訊整合與運用研究經費34,128千元 ,較上年度減列辦理水產養殖自感知決策 與數位專家服務系統之研發及建置等經費 3,418千元。 5.淡水生物養殖研究經費20,264千元,較上 年度減列辦理加拉辛科淡水觀賞魚繁養殖 技術開發等經費4,609千元。 6.海水生物養殖研究經費38,143千元,較上 年度減列辦理鋸緣青蟹選育技術之開發等 經費2,178千元。 7.沿近海資源調查與研究經費18,569千元, 較上年度增列辦理大洋性魚類增裕技術之 研究等經費131千元。 8.水產生物技術研究經費27,100千元,較上 年度減列辦理文蛤池結合太陽光電之新養 殖模式研發等經費105千元。 9.東部海洋生物資源研究經費25,697千元, 較上年度減列辦理臺灣東部海域黑皮旗魚 移動行為與族群結構研究等經費2,630千 元。 10.澎湖海洋生物資源研究經費26,463千元 ,較上年度減列辦理解析正鰹族群在臺灣 海域之時空分布特性等經費2,063千元。" 2022,5651060100,334252000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,18.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費301,906千元,較上年度核實 減列人事費5,379千元。 2.基本行政工作維持費32,346千元,較上年 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 等經費83千元。" 2022,5651060200,522616000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強水產品技術研發與改進計畫經費9,51 1千元,與上年度同。 2.建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研發基 礎能量之升級計畫總經費1,989,100千元 ,分4年辦理,109至110年度已編列530,9 06千元,本年度續編第3年經費316,310千 元,較上年度減列57,616千元。 3.擴大國家航空影像服務暨農業生態時空資 訊多元應用計畫總經費38,000千元,分5 年辦理,110年度已編列3,840千元,本年 度續編第2年經費2,838千元,較上年度減 列1,002千元。 4.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長 程公共建設計畫總經費700,000千元,分 年辦理,110年度已編列95,974千元,本 年度續編第2年經費184,206千元,較上年 度增列88,232千元。 5.試驗船維運管理經費577千元,較上年度 減列辦理試驗船三艘歲修維護等經費8,92 3千元。 6.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 -114年)總經費52,000千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費9,174千元。 7.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 07-110年)預算業已編竣,所列6,365千元 如數減列。" 2022,5651069000,799000,交通及運輸設備,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.6.4.1, 2022,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,18.6.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5251071000,262242000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,18.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.畜產科學研究經費138,793千元,較上年 度減列辦理益生菌與酵素保健飼料添加物 研發及商品化等經費20,066千元。 2.畜產技術研究經費123,449千元,較上年 度增列辦理優化種原供應及仔豬育成技術 開發等經費4,551千元。" 2022,5651070100,375090000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,18.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費344,741千元,較上年度核實 減列人事費6,570千元。 2.基本行政工作維持費30,349千元,較上年 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 等經費1,380千元。" 2022,5651072000,118627000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.7.3,"本年度預算數118,627千元,係因應氣候變 遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計 畫總經費396,600千元,分年辦理,110年度 已編列28,107千元,本年度續編第2年經費1 18,627千元,較上年度增列90,520千元。" 2022,5651079000,1770000,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.7.4.1, 2022,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,18.7.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5251081200,128522000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,18.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 發經費86,214千元,較上年度減列辦理動 物疾病診斷技術研發等經費19,986千元。 2.動物用藥品檢定技術研發經費42,308千元 ,較上年度減列辦理動物用疫苗檢驗技術 研發等經費10,697千元。" 2022,5651080100,158980000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,18.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費124,533千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費445千元。 2.基本行政工作維持費34,447千元,較上年 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 等經費577千元。" 2022,5651083000,58169000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物用藥品(含疫苗)委託田間試驗及成分 檢驗經費4,064千元,較上年度減列購置 試驗器材、耗材等經費1,328千元。 2.動物疾病相關檢驗、試驗管理服務及實驗 動物生產與供應經費6,017千元,較上年 度減列購置試驗器材、耗材等經費2,419 千元。 3.建構動物疫病防控之基礎建設升級計畫總 經費1,865,030千元,分4年辦理,109至1 10年度已編列180,401千元,本年度續編 第3年經費17,440千元,較上年度減列64, 360千元。 4.提升實驗室及設施效能經費6,243千元, 較上年度減列更新鍋爐設備等經費4,000 千元。 5.防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計 畫總經費103,200千元,分4年辦理,110 年度已編列25,800千元,本年度續編第2 年經費22,425千元,較上年度減列3,375 千元。 6.新增化解人與野生動物衝突和強化瀕臨絕 種野生動物救援計畫經費1,980千元。 7.上年度新農業創新產業聚落提升計畫預算 業已編竣,所列6,434千元如數減列。" 2022,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,18.8.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5251091000,137369000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,18.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.殘毒管制研究經費41,445千元,較上年度 減列辦理高壓萃取及串聯質譜應用於禽畜 肉戴奧辛之快速分析等經費2,961千元。 2.應用毒理研究經費27,183千元,較上年度 減列辦理農藥對水生生物階層式毒性評估 研究等經費5,160千元。 3.農藥化學研究經費7,397千元,較上年度 減列辦理昆蟲費洛蒙有效組成規格及品質 分析技術建立等經費31千元。 4.生物藥劑研究經費16,040千元,較上年度 減列辦理小型害蟲費洛蒙誘引劑產品研發 與防治策略探討等經費1,273千元。 5.農藥應用研究經費25,726千元,較上年度 減列辦理秀粉介殼蟲與瓜螟對殺蟲劑及性 費洛蒙感受性評估等經費920千元。 6.公害防治研究經費9,081千元,較上年度 減列辦理國際認可農藥對水生生物短期毒 性評估之替代試驗模式研析等經費1,415 千元。 7.技術服務與輔導研究經費10,497千元,較 上年度減列辦理安全農業系統行動化應用 研究等經費2,229千元。" 2022,5651090100,129669000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,18.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費115,615千元,較上年度核實 減列人事費1,805千元。 2.基本行政工作維持費14,054千元,較上年 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 等經費1,427千元。" 2022,5651092000,53047000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,18.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費30,076千 元,較上年度減列辦理茶葉農藥殘留量檢 驗及毒理試驗等經費596千元。 2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費13,754 千元,較上年度增列辦理涉偽農藥檢驗及 鑑定規劃等經費554千元。 3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 費9,217千元,較上年度增列辦理農藥登 記單一窗口服務等經費42千元。" 2022,5651099000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.9.4.1, 2022,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,18.9.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5251101000,61297000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,18.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.特有動物保育研究經費14,706千元,較上 年度增列辦理臺灣產蜘蛛目物種基因條碼 之建立等經費721千元。 2.特有植物保育研究經費6,466千元,較上 年度增列辦理臺灣受脅當歸植物保育遺傳 學之研究等經費2,428千元。 3.特殊生態系保育研究經費9,992千元,較 上年度減列建立重要農業區濕地與生態資 料庫等經費836千元。 4.野生物資源管理研究經費6,230千元,較 上年度增列辦理豆科植物種原蒐集及永續 利用等經費1,049千元。 5.生態教育推廣研究經費10,422千元,較上 年度增列辦理鱗翅目幼生期與寄主植物調 查及分布預測之研究等經費105千元。 6.試驗站經營研究經費13,481千元,較上年 度增列辦理臺灣產虎尾草屬植物系統分類 學研究等經費1,269千元。" 2022,5651100100,190911000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,18.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費140,534千元,較上年度核實 減列人事費932千元。 2.基本行政工作維持費50,377千元,較上年 度增列辦理野生物保育研究相關建物修繕 等經費34,851千元。" 2022,5651102000,25285000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,農業試驗發展,農業支出,18.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.擴大國家航空影像服務暨農業生態時空資 訊多元應用計畫總經費54,000千元,分5 年辦理,110年度已編列5,880千元,本年 度續編第2年經費4,883千元,較上年度減 列997千元。 2.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 -114年)總經費124,472千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費20,402千元。 3.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 07-110年)預算業已編竣,所列29,880千 元如數減列。" 2022,5651109000,5610000,營建工程,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,18.10.4.1, 2022,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,18.10.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5251111000,74672000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,18.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.茶作技術改良經費35,971千元,較上年度 減列辦理茶及飲料作物之生物可分解材料 應用開發等經費1,667千元。 2.茶葉加工技術試驗研究經費26,586千元, 較上年度增列辦理高壓技術應用於茶葉素 材之多元產品加值研發等經費738千元。 3.茶業機械試驗研究經費3,277千元,較上 年度減列辦理智慧製茶加工自動化之研究 等經費7,168千元。 4.茶業推廣與輔導經費8,838千元,較上年 度增列辦理茶葉產銷供應鏈研究與調查等 經費2,151千元。" 2022,5651110100,139271000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,18.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費130,385千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費921千元。 2.基本行政工作維持費8,886千元,與上年 度同。" 2022,5651111000,4726000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.提升茶業研發管理及服務量能經費2,203 千元,較上年度減列辦理視訊會議系統改 善計畫等經費1,322千元。 2.提升茶葉產值升級加值經費2,523千元, 較上年度減列辦理提升孳生物產值等經費 1,674千元。" 2022,5651119000,660000,交通及運輸設備,農業委員會主管,茶業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.11.4.1, 2022,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,18.11.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5251121000,86782000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,18.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.種苗經營試驗與改良經費11,910千元,較 上年度減列辦理種子數位圖鑑交流平臺計 畫等經費2,218千元。 2.品種改良研究經費18,776千元,較上年度 減列辦理經濟作物資源檢定技術管理及開 發利用等經費3,929千元。 3.繁殖技術研發應用經費20,788千元,較上 年度增列辦理甜瓜全生育期與種苗生產優 化灌溉模式建立等經費3,685千元。 4.生物技術開發與應用經費15,807千元,較 上年度增列建立蔬菜作物耐熱耐旱選育生 物指標應用等經費1,996千元。 5.技術服務推廣經費4,458千元,較上年度 增列辦理種苗產業於高溫與乾旱環境下因 應之研究等經費1,083千元。 6.農場經營及種苗量產研究經費4,982千元 ,較上年度減列辦理雜糧種子新品系生產 環境建構及研發等經費969千元。 7.熱帶園藝作物試驗研究經費10,061千元, 較上年度減列辦理國際產業型之番木瓜新 品種育成技術建立等經費4,124千元。" 2022,5651120100,100962000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,18.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費92,204千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費111千元。 2.基本行政工作維持費8,758千元,較上年 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 等經費471千元。" 2022,5651120200,82115000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,農業試驗發展,農業支出,18.12.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.植物品種檢定經費3,915千元,較上年度 減列辦理作物新品種檢定技術開發等經費 47千元。 2.種子品質檢測及效能管理經費843千元, 較上年度減列辦理雜糧種子品質檢測技術 及提升效能管理等經費4千元。 3.種苗高科技核心基地之產業創新加值計畫 總經費391,450千元,分年辦理,110年度 已編列71,111千元,本年度續編第2年經 費66,873千元,較上年度減列4,238千元 。 4.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長 程公共建設計畫總經費20,000千元,分年 辦理,110年度已編列4,722千元,本年度 續編第2年經費10,484千元,較上年度增 列5,762千元。" 2022,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,18.12.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5251131200,101969000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物育種及栽培利用技術研發經費44,940 千元,較上年度增列辦理柑橘中小型加工 場域機械化及加值素材開發等經費1,186 千元。 2.作物生產環境技術研發經費28,298千元, 較上年度減列辦理甘藷機械化示範場域等 經費7,334千元。 3.農業推廣與農民輔導研究經費6,807千元 ,較上年度減列辦理農作物病蟲害智能診 斷助理整合系統等經費1,366千元。 4.分場作物試驗研究經費21,924千元,較上 年度減列辦理影像辨識系統應用於盆花品 質分級檢定等經費3,779千元。" 2022,5651130100,133740000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,18.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費121,365千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費398千元。 2.基本行政工作維持費12,375千元,較上年 度增列辦理場內基礎設施修繕整新工程等 經費401千元。" 2022,5651130200,6163000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.13.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.田間試驗及農藥檢驗經費176千元,與上 年度同。 2.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長 程公共建設計畫總經費22,415千元,分年 辦理,110年度已編列10,243千元,本年 度續編第2年經費1,621千元,較上年度減 列8,622千元。 3.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(11 1-114年)總經費26,040千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費4,366千元。 4.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫( 107-110年)預算業已編竣,所列7,234千 元如數減列。" 2022,5651139000,83000,交通及運輸設備,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.13.4.1, 2022,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.13.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5251141000,50565000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技研發經費28,390千元,較上年度 減列辦理蠶蛹做為機能性動物飼料添加之 研究等經費6,183千元。 2.農業政策研究經費3,945千元,較上年度 增列辦理紅棗產業行銷策略調查分析等經 費716千元。 3.防疫檢疫科技研發經費18,230千元,較上 年度增列辦理苗栗杭菊土壤障礙之研究等 經費2,811千元。" 2022,5651140100,97207000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,18.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費83,759千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費600千元。 2.基本行政工作維持費13,448千元,較上年 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 等經費484千元。" 2022,5651141000,35602000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農藥登記委託田間試驗經費137千元,與 上年度同。 2.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長 程公共建設計畫總經費80,745千元,分年 辦理,110年度已編列53,216千元,本年 度續編最後1年經費27,529千元,較上年 度減列25,687千元。 3.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 -114年)總經費46,200千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費7,936千元。 4.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 07-110年)預算業已編竣,所列8,669千元 如數減列。" 2022,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.14.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5251151000,110592000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費66,519千元,較上年度 減列辦理提升糧食自給率及產業急需升級 之作物育種研究等經費18,037千元。 2.作物環境研究經費26,074千元,較上年度 增列辦理電動畦間採收輔助搬運機械之研 製等經費2,352千元。 3.作物推廣研究經費5,672千元,較上年度 減列建構農業智能諮詢服務系統等經費1, 497千元。 4.坡地農業研究經費12,327千元,較上年度 減列辦理耐酸性複合式有益菌保健飼料添 加物研發與商品化等經費1,575千元。" 2022,5651150100,130363000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,18.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費110,656千元,較上年度核實 減列人事費163千元。 2.基本行政工作維持費19,707千元,較上年 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 等經費484千元。" 2022,5651150200,5303000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.田間試驗及農藥檢驗經費350千元,與上 年度同。 2.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 -114年)總經費27,180千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費4,953千元。 3.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 07-110年)預算業已編竣,所列7,550千元 如數減列。" 2022,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.15.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5251161000,102526000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費35,160千元,較上年度 減列辦理在地米穀素材加值技術開發等經 費3,799千元。 2.作物環境研究經費21,597千元,較上年度 增列辦理大蒜收穫機械及收穫流程整合技 術之研發等經費794千元。 3.農業推廣研究經費6,879千元,較上年度 增列辦理設施栽培見習農場建構條件及訓 練成效之研究等經費208千元。 4.分場農業試驗研究經費38,890千元,較上 年度減列辦理作物耐逆境育種智慧型環控 溫室之建置等經費1,647千元。" 2022,5651160100,143961000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,18.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費129,715千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費51千元。 2.基本行政工作維持費14,246千元,較上年 度減列辦理辦公大樓客梯傳輸變頻系統更 換工程等經費1,148千元。" 2022,5651160200,5990000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.田間試驗及農藥檢驗231千元,與上年度 同。 2.農業經營輔導經費535千元,較上年度減 列輔導農業產銷團體企業化經營及推動地 方產業發展等經費825千元。 3.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 -114年)總經費27,900千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費5,224千元。 4.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 07-110年)預算業已編竣,所列7,750千元 如數減列。" 2022,5651169000,3400000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.16.4.1, 2022,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.16.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5251171000,108866000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農園作物經費45,162千元,較上年度減列 辦理臺灣酸桔加工加值研發與應用等經費 6,332千元。 2.作物環境經費26,416千元,較上年度增列 辦理應用於野蓮產業之省工機械研發等經 費3,374千元。 3.農業推廣經費8,958千元,較上年度增列 辦理輔導新農民創新經營之規劃與群聚效 能評估研究等經費5,494千元。 4.旗南作物經費24,899千元,較上年度增列 辦理高屏原鄉作物生產環境調適技術開發 等經費1,577千元。 5.澎湖作物經費3,431千元,較上年度減列 辦理香茹優化生產及加值應用等經費54千 元。" 2022,5651170100,119674000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,18.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費96,451千元,較上年度核實減 列人事費245千元。 2.基本行政工作維持費23,223千元,較上年 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 等經費803千元。" 2022,5651170200,6041000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業經營輔導經費1,268千元,較上年度 減列辦理田間試驗等經費182千元。 2.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 -114年)總經費22,700千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費4,773千元。 3.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 07-110年)預算業已編竣,所列7,559千元 如數減列。 4.上年度因應氣候變遷之耐逆境育種設施建 置中長程公共建設計畫預算業已編竣,所 列5,912千元如數減列。" 2022,5651179800,50000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.17.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2022,5251181000,101290000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費38,879千元,較上年度 增列辦理花蓮原鄉特色作物保種研究與部 落保種廚房教學示範場域建置等經費9,04 4千元。 2.作物環境研究經費30,381千元,較上年度 增列建構文旦加工產業鏈關鍵技術等經費 9,282千元。 3.農業推廣研究經費14,350千元,較上年度 增列辦理原鄉生態農業計畫效益管理與產 業化推廣等經費10,099千元。 4.分場農業試驗研究經費17,680千元,較上 年度減列辦理高值化有機檳榔心芋輪、間 作模式建立等經費5,068千元。" 2022,5651180100,86749000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,18.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費79,135千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費600千元。 2.基本行政工作維持費7,614千元,較上年 度減列辦理苦瓜藤蔓食用安全性成分分析 計畫等經費703千元。" 2022,5651180200,27413000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業經營輔導經費252千元,與上年度同 。 2.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長 程公共建設計畫總經費10,749千元,分年 辦理,110年度已編列5,800千元,本年度 續編最後1年經費4,949千元,較上年度減 列851千元。 3.新增花東地區有機農業發展計畫(第三期) 經費14,534千元。 4.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 -114年)總經費44,000千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費7,678千元。 5.上年度花東地區有機農業發展計畫預算業 已編竣,所列120,686千元如數減列。 6.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 07-110年)預算業已編竣,所列12,761千 元如數減列。" 2022,5651189000,2090000,營建工程,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.18.4.1, 2022,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.18.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5251191000,70331000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費32,025千元,較上年度 減列建構胭脂樹高值化農產生產系統及素 材開發等經費518千元。 2.作物環境研究經費20,551千元,較上年度 增列辦理臺東原鄉作物生產環境調適技術 開發等經費3,030千元。 3.農業推廣研究經費8,513千元,較上年度 增列辦理臺東原鄉農耕智慧與在地生態知 識網絡建置及數位典藏等經費6,483千元 。 4.果園管理研究經費9,242千元,較上年度 增列辦理番荔枝精準灌溉技術之研究等經 費860千元。" 2022,5651190100,84471000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,18.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費75,336千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費267千元。 2.基本行政工作維持費9,135千元,較上年 度減列辦理道路暨停車場整修工程等經費 139千元。" 2022,5651190200,8576000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農藥委託田間試驗經費32千元,與上年度 同。 2.新增花東地區有機農業發展計畫(第三期) 經費5,000千元。 3.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 -114年)總經費16,000千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費3,544千元。 4.上年度花東地區有機農業發展計畫預算業 已編竣,所列4,700千元如數減列。 5.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 07-110年)預算業已編竣,所列6,549千元 如數減列。" 2022,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.19.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5251201200,92402000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,18.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業生產及管理自動化經費10,817千元, 較上年度減列辦理漁產業業界參與計畫經 費9,657千元。 2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費30 ,028千元,較上年度增列辦理午仔魚疫病 調查及疾病防治等經費4,485千元。 3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費47 ,459千元,較上年度增列辦理遠洋觀察員 漁業資料分析及檢核研究等經費3,996千 元。 4.水產加工及品質安全檢測經費2,848千元 ,較上年度減列辦理以科學方法辨識烏魚 子之產地來源研究等經費8,820千元。 5.國際漁業科技合作經費1,250千元,較上 年度減列辦理參與國際漁業組織科學合作 研究計畫195千元。" 2022,5651200100,383131000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,18.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費344,031千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費21,059千元。 2.基本行政工作維持費39,100千元,較上年 度增列購置視訊設備等經費4,567千元。" 2022,5651202000,2394684000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,18.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費46,394千元,較上年度增列 委託辦理強化漁業統計調查計畫等經費2, 521千元。 2.漁政管理經費166,395千元,較上年度減 列捐助漁會辦理臺灣地區各漁業通訊電臺 營運輔導等經費9,755千元。 3.遠洋漁業管理經費420,618千元,較上年 度減列補助漁船裝設船舶自動辨識系統(A IS)等經費128,441千元。其中遠洋漁業永 續發展—落實責任漁業消除非法漁撈計畫 ,分4年辦理,110年度已編列549,059千 元,本年度續編第2年經費420,618千元, 較上年度減列128,441千元。 4.養殖漁業管理經費229,497千元,較上年 度增列辦理水產養殖用電新優惠電價方案 等經費3,732千元。其中: (1)溯源農產品驗證輔導及安全管理與行 銷計畫總經費243,360千元,分4年辦理 ,109至110年度已編列41,034千元,本 年度續編第3年經費23,425千元,較上 年度減列3,983千元。 (2)上年度新農業創新產業聚落提升計畫 預算業已編竣,所列17,013千元如數減 列。 5.遠洋漁業開發經費34,867千元,較上年度 增列辦理公務船塢內上架、航儀電信及安 全設備養護等經費5,152千元。 6.漁業電臺管理44,897千元,較上年度增列 辦理澎湖發射臺100KW發射機汰舊換新等 經費26,116千元。 7.休漁獎勵經費385,521千元,較上年度減 列64千元。 8.漁業用油補貼經費1,016,886千元,較上 年度減列93,123千元。 9.新增漁業與人權行動計畫經費49,609千元 。" 2022,5651203000,4683631000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,18.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業永續經營基礎建設計畫總經費6,921, 700千元,中央負擔5,227,500千元,分4 年辦理,110年度已編列1,369,535千元, 本年度續編第2年經費1,031,533千元,較 上年度減列338,002千元。 2.前鎮漁港建設專案中長程計畫總經費4,55 9,000千元,中央負擔4,469,000千元,分 4年辦理,110年度已編列200,000千元, 本年度續編第2年經費2,551,202千元,較 上年度增列2,351,202千元。 3.擴大國家航空影像服務暨農業生態時空資 訊多元應用計畫總經費25,000千元,分5 年辦理,110年度已編列5,000千元,本年 度續編第2年經費2,850千元,較上年度減 列2,150千元。 4.漁業公務船汰建中長程計畫總經費1,306, 879千元,分5年辦理,108至110年度已編 列389,266千元,本年度續編第4年經費12 3,063千元,較上年度增列66,063千元。 5.建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系 計畫總經費1,800,000千元,分4年辦理, 110年度已編列37,500千元,本年度續編 第2年經費464,199千元,較上年度增列42 6,699千元。 6.養殖漁業振興計畫,分4年辦理,110年度 已編列579,949千元,本年度續編第2年經 費498,084千元,較上年度減列81,865千 元。 7.新增國土生態保育綠色網絡建置計畫(111 -114年)總經費71,300千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費12,700千元。 8.上年度國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 07-110年)預算業已編竣,所列20,610千 元如數減列。" 2022,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,18.20.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5251503000,224132000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,18.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫檢疫科技研發經費179,015千元,較 上年度減列辦理人畜共通傳染病防治應用 之研究等經費9,880千元。 2.精進防疫一體傳染病智慧防治技術經費40 ,228千元,較上年度減列辦理狂犬病疫情 分析及OIE偶合計畫等經費3,724千元。 3.食品安全智慧先導防制經費4,889千元, 較上年度減列研析動物用藥品國際管理趨 勢與現況等經費1,217千元。 4.上年度動物保健產業及安全防護創新開發 預算業已編竣,所列36,033千元如數減列 。" 2022,5651500100,714371000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,18.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費616,301千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,907千元。 2.基本行政工作維持費98,070千元,較上年 度減列通訊費及其他業務租金等793千元 。" 2022,5651501000,1410788000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,18.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物防疫業務經費160,195千元,較上年 度增列辦理寵物及野生動物人畜共通傳染 病監測暨防治計畫等經費5,045千元,其 中新增豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計 畫總經費1,022,074千元,中央負擔1,001 ,724千元,分4年辦理,本年度編列第1年 經費87,083千元。 2.動物檢疫業務經費27,216千元,較上年度 減列辦理派員參加世界動物衛生組織(OIE )年會及相關會議等經費31千元。 3.植物防疫業務經費213,615千元,較上年 度增列辦理非法農藥銷毀及採購紅火蟻防 治藥劑等經費67,652千元。 4.植物檢疫業務經費7,252千元,較上年度 減列辦理檢疫用設施及設備儀器維護等經 費180千元。 5.企劃業務經費22,922千元,較上年度增列 辦理動植物檢疫中心營運計畫等經費2,02 4千元。 6.屠宰衛生檢查業務經費530,409千元,較 上年度減列畜禽屠宰衛生檢查實施計畫等 經費5,807千元。 7.動植物防檢疫經費18,286千元,較上年度 減列新農業創新產業聚落提升計畫等經費 5,378千元。 8.防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫整備計 畫總經費2,387,316千元,分4年辦理,11 0年度已編列488,902千元,本年度續編第 2年經費430,893千元,較上年度減列58,0 09千元。" 2022,5651509000,2830000,交通及運輸設備,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.21.4.1, 2022,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,18.21.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5251601000,3911000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,18.22.1,"本年度預算數3,911千元,係辦理提升農業 收益與穩定所得之政策研究經費,較上年度 增列辦理農業保險管理系統保險商品資料介 接等經費576千元。" 2022,5651600100,108710000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,18.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費99,936千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費2,107千元。 2.基本行政工作維持費8,774千元,較上年 度減列汰換電梯等經費1,832千元。" 2022,5651601000,32787000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,18.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業保險及資訊經費7,541千元,較上年 度增列資訊服務費等55千元。 2.農業金融機構管理經費4,741千元,較上 年度減列參加亞太防制洗錢組織年會等經 費563千元。 3.農業金融教育及融資經費1,741千元,較 上年度減列辦理農業保險宣導推廣及輔導 檢查等經費4,533千元。 4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費18 ,764千元,較上年度減列1,081千元。" 2022,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,18.22.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5251701000,78943000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,18.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農糧作物產銷技術研發經費39,610千元, 較上年度減列辦理智慧農業業界參與計畫 等經費11,975千元。 2.作物環境科技研發經費24,924千元,較上 年度減列建立現地作物調查及遙測技術估 測作物栽培面積協同機制等經費12,725千 元。 3.農產加工科技研發經費14,409千元,較上 年度增列辦理運用加工技術建構高值化農 產加工產業計畫等經費10,416千元。 4.上年度辦理強化農業科技產學研合作研發 計畫預算業已編竣,所列14,946千元如數 減列。" 2022,5651700100,742261000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,18.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費716,107千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費155千元。 2.基本行政工作維持費26,154千元,較上年 度增列建置雲端版文書檔案管理資訊系統 等經費303千元。" 2022,5651701000,3167985000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,18.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費958,666千元,較上年度增 列溯源農產品驗證輔導及安全管理與行銷 等經費423,392千元,其中: (1)強化農糧生產資訊整合與應用計畫總 經費180,000千元,分年辦理,110年度 已編列45,000千元,本年度續編第2年 經費44,500千元,較上年度減列500千 元。 (2)溯源農產品驗證輔導及安全管理與行 銷計畫總經費4,016,820千元,分4年辦 理,109至110年度已編列498,659千元 ,本年度續編第3年經費831,648千元, 較上年度增列417,546千元。 2.作物生產管理經費26,392千元,較上年度 減列建立百香果無特定病毒種苗量產技術 等經費1,068千元。 3.農業資材管理經費181,282千元,較上年 度減列辦理花東地區有機農業發展計畫等 經費43,686千元。 4.運銷加工管理經費1,959,996千元,較上 年度增列辦理建構農產品冷鏈物流及品質 確保示範體系計畫等經費1,861,877千元 。其中建構農產品冷鏈物流及品質確保示 範體系計畫總經費5,000,000千元,分4年 辦理,110年度已編列64,593千元,本年 度續編第2年經費1,929,500千元,較上年 度增列1,864,907千元。 5.糧食產業管理經費16,162千元,較上年度 減列辦理水稻保險試辦計畫等經費44,569 千元。其中擴大國家航空影像服務暨農業 生態時空資訊多元應用計畫總經費25,000 千元,分5年辦理,110年度已編列5,000 千元,本年度續編第2年經費4,000千元, 較上年度減列1,000千元。 6.分署農糧管理經費25,487千元,較上年度 增列汰換雜項設備等經費30千元。" 2022,5651709000,635000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.23.4.1, 2022,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,18.23.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5251801000,54618000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,農田水利科技,科學支出,18.24.1,"本年度預算數54,618千元,係辦理農田水利 科技研發經費,較上年度減列辦理強化農業 用水利用效率技術之研究經費9,760千元, 增列辦理地區(含原鄉)耕作制度水土養分管 理研究及農業水資源智慧決策支援平台建置 計畫等經費54,618千元,計淨增44,858千元 。" 2022,5651800100,128759000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,一般行政,農業支出,18.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費94,772千元,較上年度核實增 列人事費1,338千元。 2.基本行政工作維持費33,987千元,較上年 度減列建置資訊系統及電力設備等經費10 ,437千元。" 2022,5651801000,13592000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,農田水利管理,農業支出,18.24.3,"本年度預算數13,592千元,係辦理農田水利 事業人員組織管理等經費,較上年度減列辦 理農田水利教育活動等經費6,165千元。" 2022,5651801100,4451482000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,農田水利發展,農業支出,18.24.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.補助農田水利事業作業基金營運經費2,22 8,600千元,與上年度同。 2.加強農田水利建設計畫(第六期),分4年 辦理,110年度已編列3,155,732千元,本 年度續編第2年經費3,897,229千元,本科 目編列1,544,998千元,較上年度減列34, 306千元。 3.平地農路改善(含農地重劃區)計畫(第四 期),分4年辦理,110年度已編列820,400 千元,本年度續編第2年經費826,184千元 ,本科目編列677,384千元,較上年度增 列12,984千元。 4.中央管流域整體改善與調適計畫-農田水 利設施配合改建總經費1,500,000千元, 分6年辦理,110年度已編列126,960千元 ,本年度續編第2年經費234,193千元,本 科目編列500千元,較上年度減列898千元 。" 2022,5651808100,2752724000,農田水利事業作業基金,農業委員會主管,農田水利署,非營業特種基金,農業支出,18.24.5.1, 2022,5651809000,0,營建工程,農業委員會主管,農田水利署,一般建築及設備,農業支出,18.24.6.1, 2022,5651809800,200000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,第一預備金,農業支出,18.24.7,仍照上年度預算數編列。 2022,5157011100,281394000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育,教育支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理重點科別培育公費醫師制度計畫第二 期總經費831,540千元,分5年辦理,110 年度已編列87,250千元,本年度續編第2 年經費117,854千元,較上年度增列30,60 4千元。 2.新增原住民族及離島地區醫事人員養成經 費163,540千元。 3.上年度辦理醫學系公費生培育預算業已編 竣,所列5,185千元如數減列。 4.上年度辦理原住民族及離島地區醫事人員 養成計畫第四期預算業已編竣,所列149, 035千元如數減列。" 2022,5257011700,836043000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,19.1.2.1, 2022,6157012000,28081000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,19.1.3.1, 2022,6257011000,1107705000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導辦理各項救助經費586,599千元,較 上年度減列補助地方政府低收入戶家庭生 活、就學生活經費等35,756千元。 2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費70 ,066千元,與上年度同。 3.小康計畫精神病患收治經費172,659千元 ,較上年度增列辦理低收入戶精神病患公 費就養及醫療補助等經費4,737千元。 4.紓困及強化社會安全網第二期計畫經費27 8,381千元,包括: (1)辦理急難救助經費2,087千元,較上年 度減列辦理發放急難救助金等經費7千 元。 (2)強化社會安全網第二期計畫總經費40, 718,589千元,中央公務預算負擔31,11 2,544千元,分5年辦理,110年度已編 列1,844,844千元,本年度續編第2年經 費4,159,367千元,本科目編列276,294 千元,較上年度增列13,777千元。" 2022,6357011000,43687000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,19.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃建立社會工作專業經費5,754千元, 較上年度減列辦理社工師繼續教育課程積 分審查等經費284千元。 2.建立社會福利志願服務制度經費10,208千 元,較上年度減列辦理社會福利志願服務 研習等經費364千元。 3.推展社區發展經費13,505千元,較上年度 減列辦理績優社區表揚活動等經費473千 元。 4.公益勸募管理經費1,154千元,較上年度 減列辦理勸募團體募得款項稽核等經費36 千元。 5.強化社會安全網第二期計畫總經費40,718 ,589千元,中央公務預算負擔31,112,544 千元,分5年辦理,110年度已編列1,844, 844千元,本年度續編第2年經費4,159,36 7千元,本科目編列13,066千元,較上年 度減列106,481千元。" 2022,6357012000,1074587000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,19.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展性別暴力防治經費131,512千元,較 上年度減列捐助民間團體辦理性別暴力防 治三級預防工作等經費6,500千元。 2.推展兒少保護及處遇輔導經費4,053千元 ,較上年度減列辦理目睹兒少服務精進計 畫等經費4,952千元。 3.強化社會安全網第二期計畫總經費40,718 ,589千元,中央公務預算負擔31,112,544 千元,分5年辦理,110年度已編列1,844, 844千元,本年度續編第2年經費4,159,36 7千元,本科目編列939,022千元,較上年 度增列592,012千元。" 2022,6557010100,943358000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,19.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費817,802千元,較上年度增列9 名職員及3名聘用人員等經費17,080千元 。 2.基本行政工作維持費103,749千元,較上 年度減列辦公及公共區域維護等經費2,18 4千元。 3.研發替代役經費21,807千元,較上年度減 列替代役人事費4,793千元,其中新增新 南向醫衛合作與產業鏈發展中長程計畫第 二期總經費1,692,256千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費211,203千元,本科 目編列2,294千元。" 2022,6557011000,887791000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,19.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫政法規與醫事人員及機構管理經費12,0 62千元,較上年度減列辦理醫療糾紛鑑定 等經費1,193千元。 2.醫療業務督導管理經費7,543千元,較上 年度減列辦理醫院實地評鑑審查等經費1, 241千元。 3.替代役經費1,279千元,較上年度減列辦 理替代役專業訓練等經費227千元。 4.健全醫療政策網絡經費403,804千元,較 上年度減列辦理醫院評鑑作業與合格醫院 追蹤輔導訪查等經費15,184千元。 5.辦理生產事故救濟經費43,200千元,與上 年度同。 6.優化偏鄉醫療精進計畫總經費631,690千 元,分5年辦理,108至110年度已編列207 ,564千元,本年度續編第4年經費69,188 千元,與上年度同。 7.優化兒童醫療照護計畫總經費2,794,398 千元,分4年辦理,110年度已編列333,52 2千元,本年度續編第2年經費320,572千 元,較上年度減列12,950千元。 8.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 計畫第二期總經費1,692,256千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費211,203千元 ,本科目編列30,143千元。 9.上年度新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 程計畫預算業已編竣,所列32,143千元如 數減列。" 2022,6557011100,2453869000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,19.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.心理及口腔健康行政管理經費8,268千元 ,較上年度減列辦理心理健康促進、精神 疾病防治業務宣導等經費187千元。 2.強化藥癮治療服務經費334,448千元,較 上年度減列辦理成癮治療模式開發及試辦 推廣等經費99,193千元。 3.強化社會安全網第二期計畫總經費40,718 ,589千元,中央公務預算負擔31,112,544 千元,分5年辦理,110年度已編列1,844, 844千元,本年度續編第2年經費4,159,36 7千元,本科目編列1,222,208千元,較上 年度增列587,363千元。 4.新增整合及提升心理健康服務經費511,70 2千元。 5.新增強化口腔健康照護體系與品質經費35 4,382千元。 6.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 計畫第二期總經費1,692,256千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費211,203千元 ,本科目編列22,861千元。 7.上年度國民心理健康第二期計畫預算業已 編竣,所列522,735千元如數減列。 8.上年度國民口腔健康促進計畫預算業已編 竣,所列355,780千元如數減列。 9.上年度新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 程計畫預算業已編竣,所列29,229千元如 數減列。" 2022,6557011200,475279000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,19.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.護理行政經費716千元,與上年度同。 2.強化護理及健康照護量能經費203,947千 元,較上年度增列辦理護理、助產業務政 策規劃及護理品質提升等經費4,218千元 。 3.加強原住民族及離島地區醫療保健服務經 費37,070千元,較上年度減列辦理原住民 族及離島地區部落社區健康營造等經費44 5千元。 4.護理法規與護理人員及機構管理經費3,74 5千元,較上年度增列辦理助產所接生助 產技術傳承與永續計畫等經費1,445千元 。 5.金門、連江、澎湖三離島地區航空器駐地 備勤計畫總經費1,900,000千元,中央公 務預算負擔1,174,010千元,分5年辦理, 110年度已編列229,801千元,本年度續編 第2年經費229,801千元,與上年度同。" 2022,6557011500,96308000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,19.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中醫規劃及管理經費16,310千元,較上年 度減列辦理民俗調理業登錄系統資訊整合 先導計畫等經費801千元。 2.中藥規劃及管理經費23,305千元,較上年 度減列辦理強化中藥製造業品質相關計畫 等經費1,135千元。 3.中藥查驗登記及查廠經費8,365千元,較 上年度增列辦理中藥用藥安全相關計畫等 經費1,989千元。 4.中醫優質發展計畫總經費648,000千元, 分5年辦理,109至110年度已編列98,102 千元,本年度續編第3年經費47,158千元 ,本科目編列42,228千元,較上年度減列 1,644千元。 5.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 計畫第二期總經費1,692,256千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費211,203千元 ,本科目編列6,100千元。 6.上年度新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 程計畫預算業已編竣,所列5,631千元如 數減列。" 2022,6557011600,115889000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,19.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃重要政策經費4,819千元,較上年度 增列辦理政策溝通協商共識會議等經費90 1千元。 2.管制考核經費4,730千元,較上年度減列 送子鳥資訊服務網維護等經費1,292千元 。 3.政策推展經費10,428千元,較上年度減列 出版衛生福利季刊等經費187千元。 4.衛生福利業務協調與推展經費5,872千元 ,較上年度減列辨理編撰臺灣衛生福利發 展史等經費2,275千元。 5.衛生與社會福利統計及調查分析經費65,2 67千元,較上年度增列辦理衛生福利資料 統計應用業務等經費7,926千元。 6.衛生福利人員訓練經費19,981千元,較上 年度增列辦理工作人員訓練等經費736千 元。 7.促進國際衛生福利政策交流經費4,792千 元,較上年度減列辦理衛生福利政策交流 會議業務等經費249千元。" 2022,6557011700,145351000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,19.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與多邊國際性組織活動經費5,949千元 ,較上年度減列辦理世界衛生大會期間醫 衛合作及交流等經費145千元。 2.雙邊國際衛生合作與交流經費2,195千元 ,較上年度增列辦理雙邊衛生交流與合作 活動等經費569千元。 3.區域性國際衛生合作交流經費2,904千元 ,較上年度減列辦理亞太經濟合作(APEC )衛生相關工作等經費683千元。 4.國際醫療人才培育及醫衛援助合作經費14 ,340千元,較上年度減列辦理臺灣國際衛 生人員訓練中心計畫等經費574千元。 5.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 計畫第二期總經費1,692,256千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費211,203千元 ,本科目編列119,963千元。 6.上年度新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 程計畫預算業已編竣,所列97,051千元如 數減列。" 2022,6557011800,77125000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,19.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛福行政資訊服務經費13,941千元,較上 年度減列衛福行政資訊系統維護等經費20 4千元。 2.基礎建設及網路服務經費42,601千元,較 上年度減列辦理個人電腦汰換等經費471 千元。 3.公衛、醫療及社政資訊服務經費7,759千 元,較上年度減列辦理醫事憑證管理中心 IC空白卡採購等經費263千元。 4.智能醫療及資訊整合應用計畫經費12,824 千元,較上年度減列辦理醫療機構資訊整 合機制及醫療智能服務產業應用等經費42 5千元。" 2022,6557011900,3903704000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,19.1.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫院營運輔導經費3,875,408千元,較上 年度增列補助所屬醫院營運所需人事費等 103,910千元。 2.精進所屬醫院醫療照護體系經費28,296千 元,較上年度減列辦理所屬醫院智能醫療 照護示範中心自動化醫療照護系統等經費 2,180千元。" 2022,6557018100,669000,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,19.1.16.1, 2022,6557019000,1128000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,衛生福利部,一般建築及設備,醫療保健支出,19.1.17.1, 2022,6557019800,14000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,19.1.18,仍照上年度預算數編列。 2022,5257050400,212978000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技業務,科學支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫科技發展研究及科技管理經費90,031 千元,較上年度減列辦理國民免疫力調查 及傳染病防治成效評估與病原體監測相關 研究等經費18,098千元。 2.新興生醫臨床試驗提升計畫經費8,378千 元,較上年度增列購置恙蟲病及地方型斑 疹傷寒抗體快速檢驗試劑耗材等經費1,88 0千元。 3.防疫一體傳染病整合防治計畫經費46,926 千元,較上年度減列辦理人畜共通傳染病 風險安全管理與檢測技術開發相關研究等 經費11,115千元。 4.禽傳人之流感防控技術經費11,643千元, 較上年度減列辦理禽流感疫情監測與決策 運用之跨域整合計畫等經費1,239千元。 5.衛福業務數位轉型服務躍升計畫總經費67 6,690千元,分5年辦理,110年度已編列9 1,031千元,本年度續編第2年經費84,249 千元,本科目編列6,000千元,較上年度 減列2,400千元。 6.新增建構智慧防疫新生活行動計畫經費50 ,000千元。 7.上年度防疫雲3.0計畫預算業已編竣,所 列5,015千元如數減列。 8.上年度新世代智慧防疫行動計畫預算業已 編竣,所列40,829千元如數減列。" 2022,6557050100,1066704000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,013,704千元,較上年度核 實增列人事費4,138千元。 2.基本行政工作維持費36,784千元,較上年 度增列維護辦公及公共區域等經費2,190 千元。 3.研發替代役經費16,216千元,較上年度減 列767千元,其中: (1)我國加入WHO2035消除結核第二期計畫 總經費6,398,790千元,分5年辦理,11 0年度已編列1,011,781千元,本年度續 編第2年經費1,005,110千元,本科目編 列675千元,較上年度增列45千元。 (2)新增新興傳染病暨流感大流行應變整 備及邊境檢疫計畫總經費6,867,702千 元,分6年辦理,本年度編列第1年經費 248,061千元,本科目編列2,017千元。 (3)新增2030年消除愛滋第一期計畫總經 費9,697,156千元,分5年辦理,本年度 編列第1年經費1,400,537千元,本科目 編列1,283千元。 (4)上年度強化邊境檢疫及境外防疫第一 期計畫預算業已編竣,所列1,600千元 如數減列。 (5)上年度愛滋防治第六期五年計畫預算 業已編竣,所列1,110千元如數減列。" 2022,6557050200,22840876000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,19.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.傳染病防治及應變規劃經費261,195千元 ,較上年度減列辦理卡介苗及抗蛇毒血清 生物製劑生產供應計畫等經費10,253千元 。 2.急性傳染病流行風險監控與管理第三期計 畫總經費1,459,158千元,分4年辦理,11 0年度已編列81,823千元,本年度續編第2 年經費79,262千元,較上年度減列2,561 千元。 3.我國加入WHO2035消除結核第二期計畫總 經費6,398,790千元,分5年辦理,110年 度已編列1,011,781千元,本年度續編第2 年經費1,005,110千元,本科目編列1,004 ,435千元,較上年度減列6,716千元。 4.充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第三 期計畫總經費19,568,531千元,公務預算 負擔10,873,556千元,分5年辦理,108至 110年度已編列2,805,966千元,本年度續 編第4年經費1,048,506千元,與上年度同 。 5.邁向全球衛生安全-抗生素抗藥性管理行 動策略計畫總經費553,500千元,分5年辦 理,109至110年度已編列37,268千元,本 年度續編第3年經費17,534千元,較上年 度減列1,100千元。 6.建構新世代國家傳染病檢驗網絡強化防疫 檢驗量能計畫總經費1,432,446千元,分6 年辦理,109至110年度已編列95,826千元 ,本年度續編第3年經費41,386千元,較 上年度減列4,840千元。 7.新增新興傳染病暨流感大流行應變整備及 邊境檢疫計畫總經費6,867,702千元,分6 年辦理,本年度編列第1年經費248,061千 元,本科目編列246,044千元。 8.新增2030年消除愛滋第一期計畫總經費9, 697,156千元,分5年辦理,本年度編列第 1年經費1,400,537千元,本科目編列1,39 9,254千元。 9.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 計畫第二期總經費1,692,256千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費211,203千元 ,本科目編列4,730千元。 10.新增嚴重特殊傳染性肺炎防治經費18,73 8,530千元。 11.上年度強化邊境檢疫及境外防疫第一期 計畫預算業已編竣,所列40,127千元如數 減列。 12.上年度愛滋防治第六期五年計畫預算業 已編竣,所列1,501,207千元如數減列。 13.上年度我國因應流感大流行準備第三期 計畫預算業已編竣,所列205,067千元如 數減列。 14.上年度新興傳染病風險監測與應變整備 計畫預算業已編竣,所列13,786千元如數 減列。 15.上年度新南向醫衛合作與產業鏈發展中 長程計畫預算業已編竣,所列23,373千元 如數減列。" 2022,6557059000,173618000,營建工程,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,19.2.4.1, 2022,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,19.2.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5257150300,477557000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技業務,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.確保衛生安全環境整合型計畫經費162,40 8千元,較上年度減列辦理藥品安全監視 查核作業輔導等經費37,732千元。 2.管制藥品及藥物濫用防制研究經費14,845 千元,較上年度減列辦理藥物濫用防制教 材新媒體推廣及成效追蹤等經費1,511千 元。 3.精進我國食品安全科技研究經費79,219千 元,較上年度減列食品鏈追溯追蹤異常流 向智能監管系統擴充等經費19,148千元。 4.建構藥品及智慧醫材管理法規與檢驗技術 經費29,005千元,較上年度增列辦理建置 核酸合成之創新製程藥品品質檢驗技術等 經費5,745千元。 5.衛福業務數位轉型服務躍升計畫總經費67 6,690千元,分5年辦理,110年度已編列9 1,031千元,本年度續編第2年經費84,249 千元,本科目編列18,696千元,較上年度 減列686千元。 6.新興生醫臨床試驗及動物替代研究經費85 ,947千元,較上年度減列辦理生物藥品動 物替代試驗評估體系等經費10,929千元。 7.食品安全巨量資料應用經費38,534千元, 較上年度減列後市場跨部會大數據監測系 統擴充等經費10,750千元。 8.新增關鍵顯示科技醫材及臨床資料整合經 費48,903千元。 9.上年度導入智慧科技提升產品加值應用預 算業已編竣,所列9,222千元如數減列。" 2022,6557150100,795272000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費727,129千元,較上年度增列1 9名聘用人員等經費17,736千元。 2.基本行政工作維持費29,900千元,較上年 度減列維護公共設施等經費164千元。 3.研發替代役經費38,243千元,較上年度減 列6,434千元,包括: (1)食品安全智慧先導防治科研計畫等經 費30,378千元,較上年度減列7,261千 元。 (2)食安新秩序-食安網絡第2期計畫總經 費1,651,936千元,分4年辦理,110年 度已編列205,097千元,本年度續編第2 年經費196,960千元,本科目編列6,865 千元,較上年度增列1,194千元。 (3)藥健康-精進藥物全生命週期管理第2 期計畫總經費1,102,844千元,分4年辦 理,110年度已編列125,960千元,本年 度續編第2年經費119,989千元,本科目 編列1,000千元,較上年度減列367千元 。" 2022,6557150200,701711000,食品管理工作,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,19.3.3.1, 2022,6557159000,850000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般建築及設備,醫療保健支出,19.3.4.1, 2022,6557159800,28000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,19.3.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5257250300,238398000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技業務,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.永續提供高品質醫療服務經費47,944千元 ,較上年度減列辦理高價位治療技術療效 追蹤機制計畫等經費2,615千元。 2.推動雲端健康資料跨域服務經費11,539千 元,較上年度減列辦理建構整合性健保資 訊流及雲端平臺計畫經費2,503千元。 3.健保大數據數位應用計畫總經費720,250 千元,分5年辦理,110年度已編列132,91 0千元,本年度續編第2年經費178,915千 元,較上年度增列46,064千元。" 2022,6157250100,3035626000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,972,806千元,較上年度增 列公務人員提撥金等10,819千元。 2.基本行政工作維持費62,820千元,較上年 度增列汰換中央空調主機及監控設備等經 費4,508千元。 3.上年度研發替代役預算業已編竣,所列12 4千元如數減列。" 2022,6157250200,2229101000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,19.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健保承保規劃及管理經費1,292,280千元 ,較上年度減列補助第二、三類投保單位 辦理健保業務等經費63,623千元。 2.健保財務收支管理及監控經費26,157千元 ,較上年度減列郵局代收代付健保業務款 項之手續費等2,059千元。 3.醫務管理推動督導及醫療違規查處經費8, 350千元,較上年度增列辦理健保資料人 工智慧應用服務等經費2,131千元。 4.推動醫審及藥材作業經費117,534千元, 較上年度增列辦理藥品特材給付專家會議 等經費24千元。 5.健保資訊服務經費175,236千元,較上年 度增列汰換終端設備等經費14,228千元。 6.健保政策規劃與推展經費12,489千元,較 上年度減列辦理健保綜合規劃業務宣導等 經費3,308千元。 7.保費收繳及醫療費用核付作業經費590,43 2千元,較上年度減列汰換多媒體顯示器 設備等經費4,542千元。 8.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 計畫第二期總經費1,692,256千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費211,203千元 ,本科目編列6,623千元。 9.上年度新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 程計畫預算業已編竣,所列4,372千元如 數減列。" 2022,6157259000,0,營建工程,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,19.4.4.1, 2022,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5257301800,123567000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技業務,科學支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.全人健康促進科技政策研究經費108,115 千元,較上年度減列辦理國民健康促進科 技政策研究等經費8,369千元。 2.精進臺灣環境健康經費3,455千元,較上 年度減列辦理石化工業區附近居民環境健 康風險溝通計畫等經費378千元。 3.肥胖之整合性智慧醫療研究經費1,083千 元,較上年度減列辦理中壯年族群肥胖流 行病學調查及介入研究等經費107千元。 4.空污危害與健康防護之防制新策略經費1, 460千元,較上年度減列辦理空污與健康 防護策略研析計畫等經費327千元。 5.健康大數據治理及標準化經費9,454千元 ,較上年度減列辦理導入人工智慧輔助癌 症資料庫應用於常見癌症登記服務計畫等 經費672千元。 6.上年度保健雲計畫預算業已編竣,所列1, 884千元如數減列。" 2022,6557300100,302778000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費255,303千元,較上年度增列 退休離職儲金1,148千元。 2.基本行政工作維持費45,714千元,較上年 度減列辦理行政資訊系統、辦公及公共區 域維護等經費4,059千元。 3.研發替代役經費1,761千元,較上年度減 列替代役人事費1,617千元。" 2022,6557301000,5273709000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,19.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國民健康數據發布經費2,223千元,較上 年度減列辦理健康傳播相關活動及會議等 經費1,215千元。 2.婦幼及青少年健康保健經費4,479千元, 較上年度減列辦理婦幼保健計畫等經費83 千元。 3.成人及中老年保健經費711,902千元,較 上年度增列辦理成人預防保健服務業務等 經費32,115千元。 4.油症患者健康照護經費8,525千元,較上 年度增列辦理油症患者健康照護業務等經 費358千元。 5.我國少子女化對策計畫-友善生養的健康 措施總經費22,253,000千元,中央公務預 算負擔15,986,000千元,分7年辦理,107 至110年度已編列2,822,007千元,本年度 續編第5年經費4,530,731千元,較上年度 增列3,959,114千元。 6.企劃綜合經費12,277千元,較上年度減列 辦理衛生局(所)考評訓練計畫等經費2,19 8千元。 7.衛生人員線上學習課程計畫經費2,236千 元,較上年度減列辦理衛生所人員培訓計 畫等經費109千元。 8.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 計畫第二期總經費1,692,256千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費211,203千元 ,本科目編列1,336千元。 9.上年度辦理新南向醫衛合作與產業鏈發展 中長程計畫預算業已編竣,所列4,121千 元如數減列。" 2022,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,19.5.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5257351100,25824000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.社福民間資源盤點與資料公開經費2,304 千元,較上年度減列辦理全國性財團法人 社福基金會資訊系統功能增修等經費2,61 4千元。 2.社會福利資料分析模型經費3,284千元, 較上年度減列辦理社會福利資料分析模型 系統功能增修等經費66千元。 3.衛福業務數位轉型服務躍升計畫總經費67 6,690千元,分5年辦理,110年度已編列9 1,031千元,本年度續編第2年經費84,249 千元,本科目編列3,692千元,較上年度 減列256千元。 4.新增優化身心障礙福利服務需求評估及輸 送模式並升級資訊系統效能計畫經費8,11 7千元。 5.新增特境家庭暨弱勢兒童少年福利資訊系 統轉型計畫經費8,427千元。 6.上年度社會福利科技趨勢研討專案預算業 已編竣,所列6,906千元如數減列。 7.上年度老人福利服務需求與資源盤整暨服 務使用模式分析預算業已編竣,所列7,60 0千元如數減列。" 2022,6157351200,5806216000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中度、重度、極重度身心障礙者參加全民 健康保險保險費補助經費4,122,776千元 ,較上年度增列562,646千元。 2.七十歲以上中低收入老人參加全民健康保 險保險費補助經費799,178千元,較上年 度增列168,713千元。 3.中低收入戶兒童及少年參加全民健康保險 保險費補助經費884,262千元,與上年度 同。" 2022,6357350100,184951000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,19.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,470千元,較上年度增列4 名聘用人員等經費3,794千元。 2.基本行政工作維持費40,597千元,較上年 度增列辦理資訊機房與基本行政系統維護 管理等經費10,858千元。 3.辦公室空間維持經費2,884千元,較上年 度減列辦理辦公室空間規劃設計及施作經 費50,079千元。" 2022,6357351300,26122107000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,19.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展社會福利綜合企劃及婦女福利服務經 費1,415,404千元,較上年度減列辦理國 家婦女館房屋結構補強等經費3,756千元 。 2.推展老人福利服務經費287,253千元,較 上年度增列辦理老人生活狀況調查等經費 183千元。 3.推展身心障礙者福利服務經費2,374,285 千元,較上年度減列捐助各類身心障礙福 利機構提供身心障礙者委託收容、交通、 就養及看護服務等經費24,120千元。 4.推展兒童及少年福利服務經費2,173,525 千元,較上年度增列辦理兒少生活狀況調 查等經費4,221千元。 5.推展家庭支持服務經費190,245千元,較 上年度減列辦理單親培力計畫等經費2,88 3千元。 6.中低收入老人補助裝置假牙實施計畫總經 費427,184千元,分4年辦理,110年度已 編列101,456千元,本年度續編第2年經費 97,398千元,較上年度減列4,058千元。 7.我國少子女化對策計畫經費17,875,220千 元,較上年度增列3,485,794千元,包括 : (1)我國少子女化對策計畫─0至2歲嬰幼 兒照顧總經費129,988,000千元,中央 公務預算負擔108,499,000千元,分7年 辦理,107至110年度已編列41,141,515 千元,本年度續編第5年經費17,833,71 1千元,較上年度增列3,499,477千元。 (2)我國少子女化對策計畫─特殊需求兒 少的支持服務之發展遲緩兒童早期療育 服務總經費3,660,000千元,中央公務 預算負擔502,000千元,分7年辦理,10 7至110年度已編列239,796千元,本年 度續編第5年經費41,509千元,較上年 度減列13,683千元。 8.強化社會安全網第二期計畫總經費40,718 ,589千元,中央公務預算負擔31,112,544 千元,分5年辦理,110年度已編列1,844, 844千元,本年度續編第2年經費4,159,36 7千元,本科目編列1,708,777千元,較上 年度增列1,227,852千元。" 2022,6357358100,79858000,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,社會及家庭署,非營業特種基金,福利服務支出,19.6.5.1, 2022,6357359000,7526000,營建工程,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般建築及設備,福利服務支出,19.6.6.1, 2022,6357359800,754000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,19.6.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 2022,5257451000,27724000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技業務,科學支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中藥品質科學研究方法之開發經費5,788 千元,較上年度減列購置研究設備等經費 2,212千元。 2.傳統醫藥使用行為與用藥安全調查經費1, 158千元,較上年度減列資料庫使用等經 費552千元。 3.新增中藥複方成分分析資料庫建構經費4, 350千元。 4.新增強化臺灣自產藥用植物之研究與應用 經費11,360千元。 5.新增中藥在神經系統之整合研究經費3,88 6千元。 6.新增中藥在代謝相關疾病之整合研究經費 1,182千元。 7.上年度中醫藥臨床效益評估與中醫精準化 醫療預算業已編竣,所列4,380千元如數 減列。 8.上年度中藥在神經系統功能退化症之整合 研究預算業已編竣,所列3,500千元如數 減列。 9.上年度強化本土中草藥之開發與應用研究 預算業已編竣,所列3,000千元如數減列 。" 2022,6557450100,89188000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費67,361千元,較上年度核實增 列人事費304千元。 2.基本行政工作維持費19,398千元,較上年 度減列退休人員利息差額補貼等經費368 千元。 3.資訊維運管理經費2,429千元,與上年度 同。" 2022,6557452000,44300000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,19.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物研究與實驗經費22,374千元,與上年 度同。 2.解說教育與推廣經費1,738千元,與上年 度同。 3.專著及提要編印經費1,874千元,與上年 度同。 4.中醫優質發展計畫總經費648,000千元, 分5年辦理,109至110年度已編列98,102 千元,本年度續編第3年經費47,158千元 ,本科目編列4,930千元,與上年度同。 5.新增新南向醫衛合作與產業鏈發展中長程 計畫第二期總經費1,692,256千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費211,203千元 ,本科目編列13,384千元。 6.上年度新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 程計畫預算業已編竣,所列13,118千元如 數減列。" 2022,6557459000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般建築及設備,醫療保健支出,19.7.4.1, 2022,6557459800,6000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,19.7.5,仍照上年度預算數編列。      2022,5260011700,55158000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數55,158千元,係委託辦理環境 科學及技術研究經費,較上年度減列辦理環 境污染鑑識及現場感測技術應用研究開發計 畫等經費16,210千元。" 2022,7160010100,877299000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費784,430千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費5,991千元。 2.基本行政工作維持70,941千元,較上年度 增列辦公空間調整暨建置會議中心計畫等 經費28,944千元。 3.統計業務4,358千元,較上年度增列環保 統計支出帳試辦工作等經費1,000千元。 4.環境管理行政工作維持9,732千元,較上 年度減列汰辦公大樓清潔、保全、管理費 用等經費90千元。 5.環保督察行政工作維持7,838千元,較上 年度減列水電費等608千元。" 2022,7160011000,40124000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,20.1.3.1, 2022,7160011100,2540014000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.空氣品質管理策略規劃及推動113千元, 較上年度減列出席兩岸空氣污染管制策略 及技術交流會議24千元。 2.固定空氣污染源管制55千元,與上年度同 。 3.移動空氣污染源防制2,534,055千元,較 上年度增列辦理淘汰老舊機車及大型柴油 車補助計畫等經費2,534,000千元。 4.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制5, 791千元,較上年度減列強化機動車輛噪 音檢舉及科技執法等經費933千元。" 2022,7160011200,63658000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,20.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水質保護政策及水體品質規劃管理6,532 千元,較上年度增列4,619千元,包括: (1)辦理河川溶氧改善應變試驗推動計畫 等經費6,315千元,較上年度增列4,719 千元。 (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫 總經費2,261,400千元,分4年辦理,10 9至110年度已編列830,854千元,本年 度續編第3年經費659,322千元,本科目 編列217千元,較上年度減列100千元。 2.土壤及地下水污染法規檢討及預防708千 元,與上年度同。 3.湖泊水庫及河川污染防治26,013千元,較 上年度減列7,660千元,包括: (1)辦理產業廢水污染管制與調查計畫等 經費9,774千元,較上年度減列7,312千 元。 (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫 總經費2,261,400千元,分4年辦理,10 9至110年度已編列830,854千元,本年 度續編第3年經費659,322千元,本科目 編列16,239千元,較上年度減列348千 元。 4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理11,404 千元,較上年度減列472千元,包括: (1)辦理水污法管理制度及相關法規研擬 修訂等經費3,798千元,較上年度減列1 89千元。 (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫 總經費2,261,400千元,分4年辦理,10 9至110年度已編列830,854千元,本年 度續編第3年經費659,322千元,本科目 編列7,606千元,較上年度減列283千元 。 5.工業區下水道及生活污水管制9,040千元 ,較上年度減列473千元,包括: (1)推動工業區及區內事業水污染防治管 理等經費970千元,較上年度減列283千 元。 (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫 總經費2,261,400千元,分4年辦理,10 9至110年度已編列830,854千元,本年 度續編第3年經費659,322千元,本科目 編列8,070千元,較上年度減列190千元 。 6.飲用水管理9,961千元,較上年度增列辦 理奉茶行動推廣計畫等經費447千元。" 2022,7160011300,134222000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,20.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄8,382千 元,較上年度減列辦理一般廢棄物零廢棄 政策規劃等經費2,138千元。 2.事業廢棄物管理38,206千元,較上年度減 列辦理產源廢棄物基線資料自主查核功能 等經費2,427千元。 3.資源循環再利用87,634千元,較上年度減 列1,661千元,包括: (1)辦理無機再生粒料用途推廣、施工規 範等經費16,070千元,較上年度減列45 4千元。 (2)一般廢棄物減量及資源循環推動計畫 總經費1,177,328千元,分5年辦理,10 7至110年度已編列915,428千元,本年 度續編最後1年經費253,104千元,本科 目編列71,564千元,較上年度減列1,20 7千元。" 2022,7160011400,85223000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生管理,環境保護支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共環境衛生管理61,719千元,較上年度 減列814千元,包括: (1)督導地方政府加強環境清潔改善工作 等經費17,037千元,較上年度減列163 千元。 (2)優質公廁及美質環境推動計畫總經費6 ,250,000千元,分6年辦理,108至110 年度已編列1,350,190千元,本年度續 編第4年經費456,580千元,本科目編列 38,032千元,較上年度減列7,301千元 。 (3)向海致敬-海岸清潔維護計畫總經費38 0,740千元,分4年辦理,109至110年度 已編列148,198千元,本年度續編第3年 經費90,360千元,新增本科目編列6,65 0千元。 2.溫室氣體減緩策略規劃及推動23,504千元 ,較上年度減列辦理因應氣候變遷公眾用 水品質管理政策調適及法規檢討計畫等經 費1,224千元。" 2022,7160011500,19010000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,20.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要施政計畫追蹤管制考核1,270千元, 較上年度減列一般事務費等20千元。 2.推廣環保產品及綠色消費計畫10,069千元 ,較上年度減列推廣與宣導全民綠色生活 及消費等經費1,825千元。 3.環工技師簽證案件查核管理與陳情管制4, 128千元,較上年度減列辦理國家企業環 保獎計畫等經費32千元。 4.公害糾紛處理與鑑定3,543千元,較上年 度減列辦理公害糾紛蒐證調查技術諮詢服 務、公害糾紛法律扶助計畫等經費167千 元。" 2022,7160011600,99753000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,20.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環境監測規劃管理與品質保證51,749千元 ,較上年度減列5,593千元,包括: (1)辦理監測規劃業務及環境水質監測數 據管理5,359千元,較上年度減列辦理 環境監測規劃業務等經費2,817千元。 (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示範計畫 總經費2,261,400千元,分4年辦理,10 9至110年度已編列830,854千元,本年 度續編第3年經費659,322千元,本科目 編列46,390千元,較上年度減列2,776 千元。 2.空氣品質監測規劃與測站管理429千元, 較上年度減列參加空氣品質監測及感測物 聯網技術會議等經費367千元。 3.規劃設計環境保護資訊系統28,161千元, 較上年度增列1,696千元,包括: (1)內部資源整合系統開發及參與國際會 議等經費2,368千元,較上年度減列辦 理業務系統功能更新等經費363千元。 (2)智慧環保一站通計畫總經費162,000千 元,分5年辦理,110年度已編列23,734 千元,本年度續編第2年經費25,793千 元,較上年度增列2,059千元。 4.操作及維護環境保護資訊系統19,414千元 ,較上年度增列汰換電腦及週邊設備等經 費2,261千元。" 2022,7160018800,157546000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,20.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動環境執法及策略23,315千元,較上年 度增列辦理環境執法系統功能提升及潛勢 資料研析等經費4,822千元。 2.推動區域環境保護工作108,618千元,較 上年度增列12,241千元,包括: (1)辦理公害污染陳情雲端聯網管理系統 數據資料庫運用計畫及推動區域環境保 護工作33,864千元,較上年度增列辦公 大樓老舊電梯更新工程等經費1,820千 元。 (2)多元化垃圾處理計畫總經費4,915,170 千元,分6年辦理,106至110年度已編 列3,718,831千元,本年度續編最後1年 經費1,196,339千元,本科目編列74,75 4千元,較上年度增列19,021千元。 (3)上年度提升天然災害廢棄物應變處理 能量設施計畫預算業已編竣,所列8,60 0千元如數減列。 3.執行環保稽查督察管制工作25,613千元, 較上年度減列購置稽查用檢測儀器等經費 3,036千元。" 2022,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,20.1.11,仍照上年度預算數編列。 2022,5260031100,15502000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,科技發展,科學支出,20.2.1,"本年度預算數15,502千元,係委託辦理綠色 化學-永續防治及安全替代整合性政策計畫 等經費,較上年度減列辦理整合害蟲防治技 術及環境用藥監測調查計畫等2,086千元。" 2022,7160030100,163814000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,一般行政,環境保護支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持94,395千元,較上年度增列員工 薪俸晉級差額等經費402千元。 2.基本行政工作維持69,419千元,與上年度 同。" 2022,7160031000,34278000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,綜合企劃,環境保護支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合計畫策劃12,352千元,較上年度減列 辦理綠色化學應用及創新獎等經費668千 元。 2.管理發展及國際交流20,566千元,較上年 度增列辦理化學物質安全替代之生命週期 評估等經費1,536千元。 3.計畫追蹤管制與考核1,360千元,較上年 度減列辦理毒物及化學物質追蹤管制與考 核等經費240千元。" 2022,7160031100,99470000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,化學物質評估與管理,環境保護支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.化學物質登錄審查43,594千元,較上年度 增列6,576千元,包括: (1)辦理跨部會化學物質登錄協調等經費7 ,421千元,較上年度增列建置多重化學 物質危害交叉參照資訊等經費3,411千 元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 10千元,分4年辦理,109至110年度已 編列1,311,063千元,本年度續編第3年 經費533,399千元,本科目編列36,173 千元,較上年度增列3,165千元。 2.毒性及關注化學物質管理41,581千元,較 上年度減列9,319千元,包括: (1)協助與督導地方政府執行毒性及關注 化學物質管理法規等經費8,481千元, 較上年度減列建立我國列管化學物質之 毒理資料庫等經費3,419千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 10千元,分4年辦理,109至110年度已 編列1,311,063千元,本年度續編第3年 經費533,399千元,本科目編列33,100 千元,較上年度減列5,900千元。 3.環境用藥管理14,295千元,較上年度增列 966千元,包括: (1)推動環境用藥管理制度等經費4,676千 元,較上年度增列病媒防治管理及訓練 等經費861千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 10千元,分4年辦理,109至110年度已 編列1,311,063千元,本年度續編第3年 經費533,399千元,本科目編列9,619千 元,較上年度增列105千元。" 2022,7160031200,488147000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,毒性化學物質危害防制,環境保護支出,20.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.災害預防整備71,768千元,較上年度增列 4,127千元,包括: (1)辦理毒性化學物質中央災害防救等經 費5,268千元,較上年度減列建置高風 險列管運作場所危害資訊等經費1,277 千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 10千元,分4年辦理,109至110年度已 編列1,311,063千元,本年度續編第3年 經費533,399千元,本科目編列66,500 千元,較上年度增列5,404千元。 2.事故監控與危害諮詢324,466千元,較上 年度減列65,397千元,包括: (1)推動毒災防救業務及強化災防體系效 率等經費6,455千元,較上年度減列建 構專業應變諮詢單位認證及管理制度等 經費408千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 10千元,分4年辦理,109至110年度已 編列1,311,063千元,本年度續編第3年 經費533,399千元,本科目編列318,011 千元,較上年度減列64,989千元。 3.事故處理技術開發與訓練91,913千元,較 上年度增列457千元,包括: (1)毒性化學物質相關研習及專業訓練等 經費7,028千元,較上年度增列毒化災 訓練場維運及推廣毒化災專業訓練制度 等經費1,500千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費3,249,3 10千元,分4年辦理,109至110年度已 編列1,311,063千元,本年度續編第3年 經費533,399千元,本科目編列54,885 千元,較上年度減列31,043千元。 (3)建置毒化災訓練設施及資材調度中心 計畫總經費445,570千元,分6年辦理, 108至109年度已編列113,151千元,本 年度續編第3年經費30,000千元,較上 年度增列30,000千元。" 2022,7160031300,46601000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,化學物質查核及資訊,環境保護支出,20.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.化學物質資訊整合規劃建置20,003千元, 較上年度增列2,296千元,包括: (1)化學物質資訊整合等經費2,703千元, 較上年度減列耗材購置等經費504千元 。 (2)化學物質安全使用資訊整合平台及科 技化管理計畫總經費344,894千元,分4 年辦理,109至110年度已編列23,525千 元,本年度續編第3年經費17,300千元 ,較上年度增列2,800千元。 2.化學物質勾稽檢查9,408千元,較上年度 增列掌握產業製程運作化學物質情形、強 化跨部會邊境管理等經費4,222千元。 3.資訊系統運作及維護17,190千元,較上年 度減列購置電腦及週邊設備等經費167千 元。" 2022,7160039800,500000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,第一預備金,環境保護支出,20.2.7,仍照上年度預算數編列。 2022,5260101100,12968000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增新世代污染鑑識及感測技術開發計畫 經費12,968千元。 2.上年度環境污染鑑識及現場感測技術應用 研究開發計畫預算業已編竣,所列12,360 千元如數減列。" 2022,7160100100,151227000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持138,755千元,較上年度核實增 列人事費665千元。 2.基本行政工作維持12,472千元,較上年度 減列辦理園區安全改善等經費301千元。" 2022,7160101000,14118000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,20.3.3.1, 2022,7160109800,200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 2022,7160200100,53803000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費43,791千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費538千元。 2.基本行政工作維持費10,012千元,較上年 度增列文書檔案掃描管理等經費1,087千 元。" 2022,7160201000,14359000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環保專業訓練經費6,726千元,較上年度 增列辦理環保技術類及環保法規類課程等 經費1,226千元。 2.環保證照訓練及證書核發管理經費4,522 千元,與上年度同。 3.綜合企劃經費3,111千元,較上年度減列 購置資訊相關設備等經費670千元。" 2022,7160209800,100000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,20.4.3,仍照上年度預算數編列。 2022,5361010100,541853000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費459,173千元,較上年度增列 員額8人之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費9,816千元。 2.基本行政工作維持費82,680千元,較上年 度減列環境清潔維護及資料建檔等經費2, 240千元。" 2022,5361012000,201643000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化發展之評估與推動經費74,240千元, 較上年度減列辦理全國文化會議等經費10 ,208千元。 2.文化活動資訊調查與統計經費29,810千元 ,較上年度減列辦理青年人口推動各項文 化事務永續發展規劃等經費1,328千元。 3.辦理文化平權推廣經費7,701千元,較上 年度減列推動平權業務等經費966千元。 4.資訊系統維護暨安全管理經費73,844千元 ,較上年度增列辦理資訊安全防護軟硬體 及系統功能擴充等經費14,207千元。 5.文化數據智能分析與決策輔助計畫經費8, 024千元,較上年度減列辦理文化數據平 臺系統開發等經費5,453千元。 6.數位文化內容流通機制推動計畫經費8,02 4千元,較上年度減列建置數位內容保護 機制及系統備份等經費8,976千元。 7.上年度文化科技創新應用研究計畫預算業 已編竣,所列9,000千元如數減列。" 2022,5361013000,607390000,文化資源業務推動與輔導,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,21.1.3.1, 2022,5361014000,1309292000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化創意產業推動與輔導經費91,052千元 ,較上年度減列辦理臺灣文博會等經費7, 577千元。 2.產業集聚效應推展經費89,885千元,較上 年度增列辦理文創園區轉型經營管理及設 備維護等經費8,215千元。 3.時尚跨界整合旗艦計畫經費82,562千元, 較上年度增列辦理臺北時裝週及時尚跨界 協力輔導等經費24,484千元。 4.華山2.0─文化內容產業聚落發展計畫總 經費3,233,159千元,分5年辦理,109至1 10年度已編列354,827千元,本年度續編 第3年經費123,442千元,較上年度減列42 ,920千元。 5.設計驅動跨域整合創新計畫經費47,970千 元,較上年度增列辦理文化場域體驗創新 及工藝驅動傳統產業探測研發等經費16,8 97千元。 6.輔助行政法人文化內容策進院經費646,81 8千元,較上年度減列39,043千元。 7.推動文化資產高階數位素材計畫經費6,00 0千元,較上年度減列辦理臺灣數位模型 庫系統優化等經費12,400千元。 8.新增空總臺灣當代文化實驗場計畫經費22 1,563千元。" 2022,5361015000,1748704000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,21.1.5.1, 2022,5361016000,606258000,人文文學及出版業務推展與輔導,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,21.1.6.1, 2022,5361017000,692511000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,21.1.7.1, 2022,5361017100,347992000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.全球布局策略推展計畫經費136,396千元 ,較上年度減列經營歐洲地區展演平臺及 國際組織合作等經費14,750千元。 2.國際及兩岸區域布局計畫經費211,596千 元,較上年度減列補助辦理國際交流專案 及海外據點區域交流等經費76,359千元。" 2022,5361017200,21797000,無細項,文化部主管,文化部,蒙藏文化中心業務,文化支出,21.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.蒙古文化之規劃推動與發展經費5,737千 元,較上年度減列編印蒙藏文化書籍及補 助辦理與蒙族聚居地區交流活動等經費89 4千元。 2.西藏文化之規劃推動與發展經費7,471千 元,較上年度減列辦理與藏族地區交流活 動等經費1,728千元。 3.發揮蒙藏文化社教典藏功能經費8,589千 元,較上年度增列辦理臺北國際民族影展 等經費4,276千元。" 2022,5361018100,76740000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,21.1.10.1, 2022,5361019000,0,交通及運輸設備,文化部主管,文化部,一般建築及設備,文化支出,21.1.11.1, 2022,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,21.1.12,仍照上年度預算數編列。 2022,5361100100,188740000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費158,928千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費682千元。 2.基本行政工作維持費29,812千元,較上年 度增列汰換辦公室事務及檔案設備等經費 676千元。" 2022,5361100200,1939695000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化資產維護管理及再利用計畫經費104, 919千元,較上年度增列辦理文化潛力路 徑及跨域資源整合等經費33,259千元。 2.歷史與文化資產維護發展第四期計畫─文 化資產環境與價值深化計畫總經費5,630, 908千元,中央負擔4,586,857千元,分4 年辦理,109至110年度已編列2,034,255 千元,本年度續編第3年經費1,098,451千 元,本科目編列1,081,263千元,較上年 度增列219,319千元。 3.歷史與文化資產維護發展第四期計畫─文 化資產數典及防災科技應用計畫總經費1, 543,747千元,中央負擔1,284,277千元, 分4年辦理,109至110年度已編列640,674 千元,本年度續編第3年經費272,983千元 ,較上年度減列18,239千元。 4.歷史與文化資產維護發展第四期計畫─文 化資產場域系統治理計畫總經費2,189,12 1千元,中央負擔1,796,621千元,分4年 辦理,109至110年度已編列874,621千元 ,本年度續編第3年經費397,241千元,本 科目編列380,530千元,較上年度減列63, 052千元。 5.水下文化資產保存維護管理第一期計畫總 經費1,000,000千元,分4年辦理,109至1 10年度已編列200,000千元,本年度續編 第3年經費100,000千元,與上年度同。" 2022,5361109000,0,交通及運輸設備,文化部主管,文化資產局,一般建築及設備,文化支出,21.2.3.1, 2022,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,21.2.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5361200100,101991000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費88,203千元,較上年度增列退 休離職儲金等936千元。 2.基本行政工作維持費13,788千元,較上年 度減列水電費及空調維護費等285千元。" 2022,5361201000,524963000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.影視音產業發展中程計畫—電影產業發展 旗艦計畫總經費3,443,300千元,分5年辦 理,109至110年度已編列1,022,435千元 ,本年度續編第3年經費480,837千元,較 上年度減列11,159千元。 2.電影事業管理與輔導經費5,344千元,較 上年度減列辦理兩岸電影展活動等經費1, 096千元。 3.新增運用數位擬真科技創新影像內容計畫 經費38,782千元。" 2022,5361201100,434110000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,21.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.影視音產業發展中程計畫—廣播電視內容 產業發展旗艦計畫總經費3,650,000千元 ,分5年辦理,109至110年度已編列926,9 32千元,本年度續編第3年經費431,498千 元,較上年度減列20,937千元。 2.廣播電視節目輔導與管理經費2,612千元 ,較上年度減列辦理廣播電視節目輔導等 經費291千元。" 2022,5361201200,397433000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,21.3.4,"影視音產業發展中程計畫—流行音樂產業發 展旗艦計畫總經費3,000,000千元,分5年辦 理,109至110年度已編列861,002千元,本 年度續編第3年經費397,433千元,較上年度 減列23,394千元。" 2022,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,21.3.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5361300100,352210000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費272,991千元,較上年度增列 缺額補實之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費2,437千元。 2.基本行政工作維持費79,219千元,較上年 度減列臺灣戲曲中心環境清潔維護等經費 2,536千元。" 2022,5361300200,470328000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.傳統藝術資料庫基礎維運與出版計畫經費 13,920千元,較上年度減列辦理傳統藝術 資料館基礎維運等經費1,503千元。 2.傳統藝術展演交流與推廣計畫經費203,87 9千元,較上年度減列辦理習藝生駐團實 習及演訓等經費713千元。 3.傳統藝術展示與營運計畫經費50,181千元 ,較上年度增列辦理亞太傳統藝術節等經 費17,094千元。 4.臺灣音樂資源整合計畫經費13,510千元, 較上年度減列辦理臺灣音樂資料管理服務 等經費2,829千元。 5.京劇之展演與發展計畫經費38,880千元, 較上年度減列辦理年度經典劇目公演等經 費1,116千元。 6.高雄傳藝園區及豫劇之展演與發展計畫經 費63,616千元,較上年度增列辦理高雄傳 藝園區營運等經費33,027千元。 7.臺灣國樂展演與發展計畫經費20,607千元 ,較上年度減列辦理臺灣國樂團瑞士巡演 等經費1,818千元。 8.科技藝術共生計畫經費11,445千元,較上 年度減列辦理3D數位模擬預演系統擴充應 用推廣等經費1,771千元。 9.跨藝匯流傳統入心跨域加值發展計畫總經 費2,472,871千元,公務預算負擔2,369,0 27千元,分8年辦理,104至110年度已編 列2,329,557千元,本年度續編最後1年經 費37,102千元,較上年度減列42,638千元 。 10.歷史與文化資產維護發展第四期計畫─ 文化資產環境與價值深化計畫總經費5,63 0,908千元,中央負擔4,586,857千元,分 4年辦理,109至110年度已編列2,034,255 千元,本年度續編第3年經費1,098,451千 元,新增本科目編列17,188千元。" 2022,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,21.4.3,仍照上年度預算數編列。 2022,5361400100,135621000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,21.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費103,845千元,較上年度核實 減列人事費153千元。 2.基本行政工作維持費31,776千元,較上年 度增列辦理館舍保全及機電設備保養維運 等經費2,806千元。" 2022,5361400200,151330000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,21.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.美術推展工作經費115,701千元,較上年 度減列辦理國際交流展及藝術作品蒐藏等 經費10,791千元。 2.科技藝術共生計畫經費20,485千元,較上 年度減列辦理科技藝術跨域展演活動等經 費2,917千元。 3.博物館智慧升級經費15,144千元,較上年 度減列科技防災系統建置等經費14,189千 元。 4.上年度國美躍昇-邁向國際級美術館建構 計畫預算業已編竣,所列63,240千元如數 減列。" 2022,5361400500,52575000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,21.5.3.1, 2022,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,21.5.4,仍照上年度預算數編列。 2022,5361500100,119546000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,21.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費89,775千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費320千元。 2.基本行政工作維持費29,771千元,與上年 度同。" 2022,5361500200,124566000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,21.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推廣工藝研究發展經費63,097千元,較上 年度增列辦理館舍修護及展場設備維護更 新等經費3,428千元。 2.工藝培力地方創生計畫經費57,729千元, 較上年度減列建構臺灣工藝知識論述體系 與資料系統建置及園區空間改善等經費7, 606千元。 3.博物館智慧升級經費3,740千元,較上年 度減列辦理智慧管理系統建置及博物館建 築物3D掃描等經費13,595千元。 4.上年度工藝材質自造計畫預算業已編竣, 所列12,300千元如數減列。" 2022,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,21.6.3,仍照上年度預算數編列。 2022,5361600100,163137000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,21.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費64,542千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費260千元。 2.基本行政工作維持費98,595千元,較上年 度減列辦理館舍維運等經費1,041千元。" 2022,5361600200,108935000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,21.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.博物館業務之推展經費67,084千元,較上 年度減列辦理教育推廣活動等經費253千 元。 2.歷史與文化資產維護發展第四期計畫-臺 灣博物館系統升級優化計畫總經費146,72 4千元,分4年辦理,109至110年度已編列 76,724千元,本年度續編第3年經費24,77 8千元,較上年度減列4,227千元。 3.博物館智慧升級經費17,073千元,較上年 度減列購置館舍遠端管理系統設備等經費 5,986千元。" 2022,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,21.7.3,仍照上年度預算數編列。 2022,5361700100,105427000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,21.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費72,922千元,較上年度增列退 休離職儲金等341千元。 2.基本行政工作維持費32,505千元,較上年 度增列辦理館舍維運等經費125千元。" 2022,5361702000,150046000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,21.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.展示推廣教育活動業務經費9,263千元, 較上年度減列辦理跨越大洋文化探索調查 等經費8,756千元。 2.南科館─基本行政工作維持經費61,944千 元,較上年度增列辦理出土遺物研究及整 飭等經費1,446千元。 3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 費6,927千元,較上年度減列辦理標本整 飭等經費809千元。 4.卑南遺址公園─基本行政工作維持經費12 ,981千元,較上年度減列辦理卑南遺址保 存推廣等經費11千元。 5.工務機電管理業務經費11,806千元,較上 年度減列辦理空調系統維修等經費1,434 千元。 6.公共服務活動之規劃及推動業務經費5,19 6千元,較上年度減列辦理志工訓練等經 費578千元。 7.世界南島文化在臺灣研發計畫經費19,173 千元,較上年度減列建置國際資料共享平 臺等經費4,809千元。 8.博物館智慧升級經費22,756千元,較上年 度減列建置3D監測系統等經費18,382千元 。" 2022,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,21.8.3,仍照上年度預算數編列。 2022,5361800100,74485000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,一般行政,文化支出,21.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費37,881千元,較上年度增列缺 額補實之人事費2,379千元。 2.基本行政工作維持費36,604千元,較上年 度增列辦理館舍維運等經費1,382千元。" 2022,5361802000,344985000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,博物館業務之推展,文化支出,21.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人權史料文物蒐集典藏及出版計畫經費15 ,259千元,較上年度減列建構多元博物館 人權教育學習平臺等經費1,190千元。 2.人權教育展示及推廣計畫經費35,237千元 ,較上年度減列補助人權教育推廣活動等 經費4,965千元。 3.維護管理歷史遺址及公共服務優化計畫經 費43,624千元,較上年度減列辦理人權文 創品研發推廣等經費1,131千元。 4.歷史與文化資產維護發展第四期計畫-文 化資產場域系統治理計畫總經費2,189,12 1千元,中央負擔1,796,621千元,分4年 辦理,109至110年度已編列874,621千元 ,本年度續編第3年經費397,241千元,本 科目編列16,711千元,較上年度減列3,28 9千元。 5.國家人權博物館中程計畫總經費2,201,90 0千元,分10年辦理,105至110年度已編 列1,217,201千元,本年度續編第7年經費 234,154千元,較上年度減列43,510千元 。" 2022,5361809800,500000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,第一預備金,文化支出,21.9.3,仍照上年度預算數編列。 2022,5361810100,151008000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,一般行政,文化支出,21.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費70,907千元,較上年度增列員 額8人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 費11,747千元。 2.基本行政工作維持費80,101千元,較上年 度增列辦理環境清潔維護、設施養護及空 調系統汰購等經費29,627千元。" 2022,5361812000,125422000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,博物館業務,文化支出,21.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展博物館業務經費106,415千元,較上 年度增列辦理博物館資源近用及數位化等 經費19,833千元。 2.博物館智慧升級經費19,007千元,較上年 度減列建置智慧庫房及購買3D數位化儀器 等經費13,581千元。" 2022,5361819800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,第一預備金,文化支出,21.10.3,本年度編列第一預備金如列數。 2022,5361820100,97543000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,一般行政,文化支出,21.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,870千元,較上年度增列員 額9人之人事費及員工薪俸晉級差額等經 費7,942千元。 2.基本行政工作維持費41,673千元,較上年 度減列辦理館舍滲漏水修復等經費1,634 千元。" 2022,5361822000,144536000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,文學博物館業務,文化支出,21.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文學推展經費89,144千元,較上年度增列 辦理文學外譯、文物保存及臺北分館營運 等經費31,990千元。 2.臺灣文學能量再生中長程個案計畫總經費 399,700千元,分4年辦理,110年度已編 列41,170千元,本年度續編第2年經費39, 924千元,較上年度減列1,246千元。 3.博物館智慧升級經費15,468千元,較上年 度減列辦理建築物監控系統升級及文物3D 掃描等經費23,201千元。" 2022,5361829800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,第一預備金,文化支出,21.11.3,本年度編列第一預備金如列數。 2022,5265010100,481301000,無細項,科技部主管,科技部,一般行政,科學支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費386,550千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,617千元。 2.基本行政工作維持費16,392千元,較上年 度增列辦理園區各項工程先期審議等經費 221千元。 3.資訊管理經費78,359千元,較上年度增列 購置資訊軟體授權等經費200千元。" 2022,5265012100,223250000,無細項,科技部主管,科技部,國家災害防救科技中心發展計畫,科學支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.智慧化颱風洪水技術研究計畫經費57,000 千元,較上年度增列高效能突發性水患預 警展示研發與衝擊分析等經費750千元。 2.災害應用技術之推動與決策支援計畫經費 81,750千元,較上年度減列多元化及資訊 轉譯數位化平台維運等經費3,250千元。 3.防災科技之落實與服務平台計畫經費84,5 00千元,較上年度增列推動精準災防資訊 服務等經費2,500千元。" 2022,5265013100,5688508000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,22.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.半導體技術開發與人才培育服務計畫經費 790,672千元,較上年度減列智慧終端半 導體製程與晶片系統研發經費209,000千 元,增列晶片設計實作與服務等經費101, 803千元,計淨減107,197千元。 2.儀器科技發展計畫經費270,159千元,較 上年度減列醫材學研團隊商業加值等經費 32,213千元,增列建置AI技術演練線上資 料庫及AI落地驗證協作平台等經費16,252 千元,計淨減15,961千元。 3.高速計算與網路應用研究計畫經費583,47 0千元,較上年度減列科技應用與服務等 經費81,725千元,增列高效能計算技術研 發、建置與維運經費50,270千元,計淨減 31,455千元。 4.地震工程之運作及發展計畫經費279,498 千元,較上年度增列結構耐震技術研發等 經費5,763千元。 5.建構全國實驗動物資源服務中心計畫經費 320,221千元,較上年度減列建置動物培 育及醫材臨床前功效試驗服務平台等經費 31,411千元,增列建構腫瘤精準醫療藥物 篩選晶片平台等經費50,589千元,計淨增 19,178千元。 6.太空科技發展與服務計畫經費2,760,633 千元,較上年度增列下世代太空科技發展 延續推動計畫、Beyond5G低軌衛星與下世 代通訊系統關鍵技術研發計畫等經費373, 544千元。其中第三期國家太空科技發展 長程計畫(2019-2028),總經費25,100,00 0千元,分10年辦理,108至110年度已編 列5,973,920千元,本年度續編第4年經費 2,284,183千元,較上年度增列98,694千 元。 7.科技政策研究與資訊服務計畫經費262,43 1千元,較上年度減列辦理學研機構創業 課程培訓等經費7,488千元,增列支援科 技政策議題研析與措施規劃等經費4,366 千元,計淨減3,122千元。 8.海洋科技發展計畫經費325,939千元,較 上年度減列海洋探測設備研發與營運等經 費30,762千元,增列精準海域探測技術發 展等經費37,482千元,計淨增6,720千元 。 9.院務推動與管理計畫經費95,485千元,與 上年度同。" 2022,5265013200,1706258000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.業務推動及設施管理計畫經費1,422,206 千元,與上年度同。 2.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費28 4,052千元,較上年度減列建置奈米X光顯 微術等光束線經費24,316千元。" 2022,5265018100,37381669000,國家科學技術發展基金,科技部主管,科技部,非營業特種基金,科學支出,22.1.5.1, 2022,5265019800,1510000,無細項,科技部主管,科技部,第一預備金,科學支出,22.1.6,仍照上年度預算數編列。 2022,5165101200,400287000,無細項,科技部主管,新竹科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.2.1,"本年度預算數400,287千元,係輔助國立新 竹科學園區實驗高級中等學校教學及訓輔經 費,較上年度減列16,109千元。" 2022,5165108100,8114000,科學園區管理局作業基金,科技部主管,新竹科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.2.2.1, 2022,5265100100,254209000,無細項,科技部主管,新竹科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費232,135千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,255千元。 2.基本行政工作維持費22,074千元,較上年 度增列公務用車租金等經費304千元。" 2022,5265101000,109460000,綜合企劃,科技部主管,新竹科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.2.4.1, 2022,5265109000,0,交通及運輸設備,科技部主管,新竹科學園區管理局,一般建築及設備,科學支出,22.2.5.1, 2022,5265109800,1000000,無細項,科技部主管,新竹科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.2.6,仍照上年度預算數編列。 2022,5165200200,139114000,無細項,科技部主管,中部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.3.1,"本年度預算數139,114千元,係輔助國立中 科實驗高級中學教學及訓輔經費,較上年度 減列4,459千元。" 2022,5165208100,627000,科學園區管理局作業基金,科技部主管,中部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.3.2.1, 2022,5265200100,217534000,無細項,科技部主管,中部科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費182,866千元,較上年度核實 增列員工薪俸晉級差額等經費7,828千元 。 2.基本行政工作維持費34,668千元,較上年 度減列通訊費及影印機租金等140千元。" 2022,5265201000,1115000,企劃行政,科技部主管,中部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.3.4.1, 2022,5265209800,1000000,無細項,科技部主管,中部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 2022,5165300200,254663000,無細項,科技部主管,南部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.4.1,"本年度預算數254,663千元,係輔助國立南 科國際實驗高級中學教學及訓輔經費,較上 年度減列31,960千元。" 2022,5165308100,5610000,科學園區管理局作業基金,科技部主管,南部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.4.2.1, 2022,5265300100,213311000,無細項,科技部主管,南部科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費169,838千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,791千元。 2.基本行政工作維持費43,473千元,較上年 度減列行政庶務委辦等經費2,788千元。" 2022,5265301000,38027000,綜合企劃,科技部主管,南部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.4.4.1, 2022,5265309000,0,交通及運輸設備,科技部主管,南部科學園區管理局,一般建築及設備,科學支出,22.4.5.1, 2022,5265309800,1000000,無細項,科技部主管,南部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.4.6,仍照上年度預算數編列。 2022,4066010100,208145000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費156,939千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,577千元。 2.基本行政工作維持費51,206千元,較上年 度增列資訊服務費、一般事務費及房屋建 築養護費等4,961千元。" 2022,4066010200,33091000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,23.1.2,"本年度預算數33,091千元,係辦理金融監理 業務所需經費,較上年度減列金融機構資安 攻防演練及資料保全運作機制等經費9,138 千元,增列資訊軟硬體設備購置經費466千 元,計淨減8,672千元。" 2022,4066019000,1380000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般建築及設備,財務支出,23.1.3.1, 2022,4066019800,320000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,23.1.4,仍照上年度預算數編列。 2022,4066100100,348797000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費281,038千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費327千元。 2.基本行政工作維持費67,759千元,較上年 度減列資訊軟硬體設備費等1,483千元, 增列辦公大樓管理費、資訊系統開發費及 辦公室租金等經費4,149千元,計淨增2,6 66千元。" 2022,4066100300,4989000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,23.2.2,"本年度預算數4,989千元,係辦理銀行監理 業務所需經費,較上年度減列國外旅費、大 陸地區旅費及委託研究計畫等經費1,787千 元。" 2022,4066109000,1683000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般建築及設備,財務支出,23.2.3.1, 2022,4066109800,170000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,23.2.4,仍照上年度預算數編列。 2022,4066200100,345263000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費315,395千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等3,943千元。 2.基本行政工作維持費29,868千元,較上年 度減列證券期貨大樓廁所修繕及資訊軟硬 體設備購置等經費1,428千元。" 2022,4066200400,8656000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,23.3.2,"本年度預算數8,656千元,係辦理證券期貨 市場監理業務所需經費,較上年度減列大陸 地區旅費及國外旅費等1,080千元,增列辦 理委託研究計畫經費879千元,計淨減201千 元。" 2022,4066209000,1790000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,23.3.3.1, 2022,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,23.3.4,仍照上年度預算數編列。 2022,4066300100,160206000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,23.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費143,625千元,較上年度增列 職員5人之人事費等5,777千元。 2.基本行政工作維持費16,581千元,較上年 度減列水電費、房屋建築養護費及雜項設 備購置等經費1,324千元,增列一般事務 費107千元,計淨減1,217千元。" 2022,4066300500,5615000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,23.4.2,"本年度預算數5,615千元,係辦理保險監理 業務所需經費,較上年度減列教育訓練費、 物品、一般事務費、大陸地區旅費及國外旅 費等713千元。" 2022,4066309000,1683000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,保險局,一般建築及設備,財務支出,23.4.3.1, 2022,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,23.4.4,仍照上年度預算數編列。 2022,4066400100,440462000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,23.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費398,068千元,較上年度增列 職員2人及員工薪俸晉級差額等經費4,746 千元。 2.基本行政工作維持費42,394千元,較上年 度減列資訊軟硬體設備購置等經費1,671 千元,增列房屋建築養護費及資訊服務費 等2,658千元,計淨增987千元。" 2022,4066400600,20108000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,23.5.2,"本年度預算數20,108千元,係辦理金融機構 檢查業務所需經費,較上年度減列大陸地區 旅費及國外旅費等1,429千元。" 2022,4066409800,1006000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,23.5.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2022,3767010100,249279000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費207,922千元,較上年度核實 增列人事費901千元。 2.基本行政工作維持費41,357千元,較上年 度增列網路通訊等經費384千元。" 2022,3767010200,225593000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,海洋業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃管理8,500千元,較上年度減列 辦理臺灣海洋政策績效評估與治理協調之 研究等經費1,773千元。 2.海洋資源作業89,807千元,較上年度減列 辦理海域分區劃設及分級使用管理之研究 等經費993千元。 3.海域安全作業18,777千元,較上年度減列 補助所屬機關協同辦理海域安全重要政策 事項等經費2,261千元。 4.科技文教作業64,099千元,較上年度減列 向海致敬-推廣親海活動共推海洋文教等 經費18,707千元。 5.國際發展作業16,943千元,較上年度增列 推動臺美合作發展等經費3,838千元。 6.其他設備6,303千元,較上年度減列薪資 管理系統擴充升級等經費2,575千元。 7.海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究 院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫 總經費789,500千元,分6年辦理,110年 度已編列9,496千元,本年度續編第2年經 費21,164千元,較上年度增列11,668千元 。" 2022,3767019800,3500000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,第一預備金,民政支出,24.1.3,仍照上年度預算數編列。 2022,3767100100,12711343000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費12,690,416千元,較上年度增 列配合募兵制增加志願役人力等人事費14 5,092千元。 2.基本行政工作維持費20,927千元,較上年 度增列海巡人員醫療照護等經費123千元 。" 2022,3767100200,546533000,海巡規劃及管理,海洋委員會主管,海巡署及所屬,海巡業務,民政支出,24.2.2.1, 2022,3767109000,34680000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, 2022,3767109800,25000000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,第一預備金,民政支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 2022,7167200100,160088000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,一般行政,環境保護支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費140,282千元,較上年度核實 增列人事費540千元。 2.基本行政工作維持費19,806千元,較上年 度減列首長宿舍修繕費等經費1,496千元 。" 2022,7167200200,516332000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,海洋保育業務,環境保護支出,24.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃作業16,214千元,較上年度減列 電腦設備等經費2,190千元。 2.海洋生物保育作業32,847千元,較上年度 減列推動友善賞鯨活動等經費7,132千元 。 3.海洋環境管理作業23,429千元,較上年度 增列海洋污染案件之環境、生態及社會面 影響評估等所需經費6,278千元。 4.向海致敬-海岸清潔維護計畫總經費660, 988千元,分4年辦理,109至110年度已編 列306,735千元,本年度續編第3年經費15 8,372千元,與上年度同。 5.海洋污染監測與應處計畫總經費1,068,54 4千元,分4年辦理,109至110年度已編列 30,000千元,本年度續編第3年經費30,00 0千元,與上年度同。 6.向海致敬-臺灣海域生態環境守護計畫總 經費1,026,700千元,分4年辦理,110年 度已編列247,875千元,本年度續編第2年 經費255,470千元,較上年度增列7,595千 元。" 2022,7167209000,1400000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海洋保育署,一般建築及設備,環境保護支出,24.3.3.1, 2022,7167209800,900000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,第一預備金,環境保護支出,24.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2022,3767300100,124864000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,一般行政,民政支出,24.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費106,213千元,較上年度核實 增列人事費475千元。 2.基本行政工作維持費18,651千元,較上年 度增列辦公室租金等70千元。" 2022,3767300200,222239000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,海洋研究業務,民政支出,24.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃及人力培訓作業6,412千元,較 上年度減列推動國家海洋研究院試驗場地 興建規劃等經費3,246千元。 2.海洋政策及文化研究作業8,597千元,較 上年度減列推廣與活用原民海洋文化及傳 統知識等經費5,943千元。 3.海洋科學及資訊研究作業47,325千元,較 上年度增列水文觀測系統、臺灣全海域海 洋觀測站建置及營運維護管理等經費18,6 99千元。 4.海洋生態及保育研究作業19,511千元,較 上年度減列AI導入生態調查研究及環境荷 爾蒙對海洋生物影響等經費2,729千元。 5.海洋產業及工程研究作業40,394千元,較 上年度增列動態海域遊憩安全系統維運等 經費12,264千元。 6.新增國家船模實驗室多功能水槽建置計畫 總經費3,137,402千元,分4年辦理,本年 度編列第1年經費100,000千元。" 2022,3767309800,1300000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,第一預備金,民政支出,24.4.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2022,5169010500,1025034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,25.1.1,"本年度預算數1,025,034千元,係各榮民總 醫院及其分院臨床教學研究經費,與上年度 同。" 2022,5169010700,19111000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.退除役官兵就學輔導措施1,400千元,較 上年度增列入學招生等作業費58千元。 2.退除役官兵職業技術訓練17,711千元,較 上年度增列沐浴熱水系統設備費等6,109 千元。" 2022,6169010400,9432172000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,25.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.榮民健康保險經費5,247,040千元,較上 年度增列370,379千元。 2.榮眷健康保險經費1,361,953千元,較上 年度減列120,842千元。 3.榮民健保醫療部分負擔經費2,823,179千 元,較上年度減列94,596千元。" 2022,6269010900,609422000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,25.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費45,314千元,較上年 度增列一般事務費等4,133千元。 2.清寒榮民子女就學補助經費14,743千元, 與上年度同。 3.志工服務照顧榮民作業經費147,805千元 ,較上年度增列獎補助費等8,380千元。 4.榮民榮眷遺眷急難救助及慰問經費303,07 6千元,與上年度同。 5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費75,6 42千元,較上年度減列5,180千元。 6.榮民及榮眷生活輔導宣慰及座談3,617千 元,與上年度同。 7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業1, 768千元,較上年度增列一般事務費等17 千元。 8.海內外退伍軍人聯繫作業8,962千元,較 上年度減列一般事務費等282千元。 9.國軍單身退員宿舍服務與管理8,495千元 ,與上年度同。" 2022,6369010100,2962003000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,25.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,782,485千元,較上年度核 實減列人事費等54,043千元。 2.基本行政工作維持費75,625千元,較上年 度減列機械設備費等11,842千元。 3.幹部在職及役男替代役訓練經費3,111千 元,較上年度減列退除役特考錄取人員基 礎訓練經費126千元。 4.辦理統計與資訊管理作業經費74,802千元 ,較上年度增列資訊軟硬體設備費3,851 千元。 5.辦理榮民工程公司清理計畫25,980千元, 較上年度減列補助國軍退除役官兵安置基 金代榮民工程公司舉借利息5,246千元。" 2022,6369010300,2940396000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,25.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對榮民及特定醫療體系之補助2,007,449 千元,較上年度增列補助高雄榮民總醫院 屏東大武分院開辦費等176,397千元。 2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務379,92 2千元,與上年度同。 3.各級榮民醫院營運督導管理3,946千元, 與上年度同。 4.社區醫療服務152,389千元,與上年度同 。 5.醫事人力培訓與專業教育訓練55,164千元 ,較上年度增列配合衛生福利部辦理重點 科別培育公費醫師制度計畫及國防醫學院 代訓公費生等經費8,200千元。 6.高齡醫學發展與照護190,691千元,較上 年度增列獎補助費40,024千元。 7.安寧緩和醫療照護與推廣69,179千元,與 上年度同。 8.偏鄉公費醫師留任獎勵計畫總經費320,32 0千元,分3年辦理,110年度已編列60,89 6千元,本年度續編第2年經費81,656千元 ,較上年度增列20,760千元。" 2022,6369010600,4553000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區永續經營,福利服務支出,25.1.7,"本年度預算數4,553千元,係林區經營管理 經費,與上年度同。" 2022,6369010800,7508177000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,25.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費1,462,204千元,較 上年度增列照顧服務員及護理人員所需經 費等84,089千元。 2.就養榮民給與等經費6,017,288千元,較 上年度減列54,988千元。 3.就養榮民養護材料12,776千元,與上年度 同。 4.就養榮民文康活動及住院年節慰問8,205 千元,較上年度增列就養榮民兼服務幹部 及住院榮民三節慰問金262千元。 5.廢水廢棄物及環境保護作業7,704千元, 與上年度同。" 2022,6369018100,3471025000,醫療作業基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,非營業特種基金,福利服務支出,25.1.9.1, 2022,6369019000,562657000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,25.1.10.1, 2022,6369019800,19000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,25.1.11,仍照上年度預算數編列。 2022,7669019600,101189959000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,25.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.官兵一次退除役給付8,109,884千元,較 上年度增列一次退伍金等1,719,788千元 。 2.大陸已退來台軍官給付半俸2,116千元, 較上年度減列1,059千元。 3.退休及贍養官兵薪給74,857,835千元,較 上年度增列軍職退休人員因年金改革節省 挹注退休撫卹基金經費41,851千元。 4.退休及贍養官兵主副食實物代金25,601千 元,較上年度減列4,330千元。 5.退休及贍養官兵眷屬各項補助18,166,796 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 助等經費811,756千元。 6.軍職人員退伍金其他現金給與補償金27,7 27千元,較上年度增列10,996千元。" 2022,7769019700,6144000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,25.1.13,"本年度預算數6,144千元,較上年度增列一 般事務費121千元。" 2022,5171185100,50126589000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市教育補助,教育支出,26.1.1,"本年度預算數50,126,589千元,較上年度減 列2,102,287千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 本辦公費、私立學校教職員公教人員保 險保費及外籍英語教師等經費16,601,267 千元。 2.補助各直轄市及縣市學校午餐與採用三章 一Q食材、中途學校、國中雜費減免、學 校水電費及冷氣電費與維護費、老舊校舍 整建等經費24,100,000千元。 3.補助各直轄市及縣市退休教職人員年金改 革節省退撫給付挹注公務人員退休撫卹基 金經費8,825,322千元。 4.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費60 0,000千元。" 2022,5871186000,11000000000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市交通補助,交通支出,26.1.2,"本年度預算數11,000,000千元,係補助各直 轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 計畫等經費,與上年度同。" 2022,5971186100,24700000000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,26.1.3,"本年度預算數24,700,000千元,與上年度同 ,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施及 疏濬清淤等經費18,700,000千元。 2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 6,000,000千元。" 2022,6171186600,995175000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,26.1.4,"本年度預算數995,175千元,係補助各直轄 市與縣市依法應負擔之農民健康保險及國民 年金保險等經費,較上年度減列560,119千 元。" 2022,6271186700,7012146000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,26.1.5,"本年度預算數7,012,146千元,係補助各直 轄市及縣市低收入戶生活補助等經費,較上 年度增列58,200千元。" 2022,6371186800,34785216000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,26.1.6,"本年度預算數34,785,216千元,係補助各直 轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 老人、婦女福利服務、身心障礙者生活補助 與中低收入老人生活津貼及老年農民福利津 貼等經費,較上年度增列342,925千元。" 2022,8671188400,15927043000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,26.1.7,"本年度預算數15,927,043千元,較上年度減 列6,725,430千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 、對公立醫療院所補助等經費11,263,014 千元。 2.補助各直轄市及縣市退休公務人員年金改 革節省退撫給付挹注公務人員退休撫卹基 金經費4,164,029千元。 3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 費500,000千元。" 2022,8771188500,52000000000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,26.1.8,"本年度預算數52,000,000千元,係對直轄市 及縣市平衡預算補助經費,以增裕其財政收 入,較上年度增列16,200,000千元。"