year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note 2023,3102010100,955461000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費657,474千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費25,004 千元。 2.基本行政工作維持費191,878千元 ,較上年度減列南北苑外牆立面及 木窗檢修等經費69,515千元,增列 中央空調及門禁識別管理系統汰換 等經費60,576千元,計淨減8,939 千元。其中中央空調主機與送風機 系統汰換計畫總經費90,893千元, 分4年辦理,本年度編列第1年經費 13,223千元。 3.資訊行政工作維持費100,616千元 ,較上年度增列資訊軟硬體設備費 等30,263千元。其中資訊資安基礎 環境創新升級計畫總經費131,611 千元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費30,462千元。 4.警衛行政工作維持費5,493千元, 較上年度增列禮賓及相關員工服裝 經費46千元。" 2023,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元 首訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、 贈禮及其他相關經費,與上年度同。" 2023,3102010300,15568000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.慶典布置經費7,080千元,與上年 度同。 2.慶典接待經費8,488千元,較上年 度減列資料印刷等經費94千元。" 2023,3102010400,5001000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, 2023,3102010500,6684000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數6,684千元,係辦理新 聞聯繫與發布所需經費,較上年度減 列辦理新聞活動等經費15千元。" 2023,3102010600,8811000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數8,811千元,係第13任 卸任總統禮遇經費,較上年度增列禮 遇金128千元。" 2023,3102010800,3897000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.印信鑄造及公報編印經費1,525千 元,較上年度增列各機關印信製( 換)發等經費441千元。 2.勳章製作及敬老事宜經費2,372千 元,較上年度減列勳章製作及致贈 敬老狀等經費849千元。" 2023,3102019000,9795000,交通及運輸設備,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, 2023,3102019800,3372000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,仍照上年度預算數編列。 2023,3102100100,190623000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費160,748千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費9,075 千元。 2.基本行政工作維持費29,875千元, 較上年度減列公文系統開發等經費 3,485千元。" 2023,3102102000,20507000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數20,507千元,係國家安 全諮詢研究業務經費,較上年度增列 國防安全議題之探討與研究等經費2, 053千元。" 2023,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.3,仍照上年度預算數編列。 2023,5302300100,176710000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費153,577千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費6,269 千元。 2.基本行政工作維持費18,748千元, 較上年度增列辦理電梯汰換及古蹟 大樓西側圍牆整修工程等經費978 千元。 3.資訊業務經費4,385千元,較上年 度減列辦理資訊系統改版等經費1, 089千元。" 2023,5302301000,29200000,無細項,總統府主管,國史館,檔案文物管理與編纂,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.文物管理應用經費8,745千元,較 上年度增列庫房隔熱工程等經費69 5千元。 2.檔案管理應用經費7,730千元,較 上年度增列檔案史料數位化等經費 1,742千元。 3.史料編纂經費12,725千元,較上年 度減列建置總統資料庫系統等經費 1,701千元。" 2023,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.3,仍照上年度預算數編列。 2023,5302313000,82485000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費55,512千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費439千元 。 2.基本行政工作維持費26,973千元, 較上年度增列空調系統更新改善工 程等經費8,922千元。" 2023,5302314000,24888000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.民俗文物管理應用經費8,670千元 ,較上年度增列辦理各項特展活動 展場設計製作及更新等經費2,715 千元。 2.文獻管理應用經費11,712千元,較 上年度減列日治時期原住民族舊籍 專書翻譯研究與出版等經費739千 元。 3.文獻研究編纂經費4,506千元,較 上年度減列第12屆臺灣總督府檔案 學術研討會等經費243千元。" 2023,5302319000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般建築及設備,文化支出,1.4.3.1, 2023,5202400100,272689000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費221,724千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費8,981 千元。 2.基本行政工作維持費39,495千元, 較上年度增列約聘助理人員薪資等 經費1,102千元。 3.幼兒園運作維持經費11,470千元, 較上年度增列約聘助理人員薪資等 經費660千元。" 2023,5202401000,2640401000,人力資源,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, 2023,5202402000,1568512000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, 2023,5202404000,858406000,無細項,總統府主管,中央研究院,南部院區,科學支出,1.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.南部院區綜合規劃計畫總經費5,79 0,686千元,分年辦理,105至111 年度已編列5,308,261千元,本年 度續編第8年經費407,615千元,較 上年度減列316,585千元。 2.南部院區發展量子科技及興建實驗 大樓規劃計畫總經費938,133千元 ,分年辦理,本年度編列第1年經 費26,405千元。 3.南部院區維運經費125,361千元, 較上年度增列資訊及機械設備購置 等經費39,506千元。 4.農業生技經費66,743千元,較上年 度減列機械設備購置等經費673千 元。 5.量子科技經費169,688千元,較上 年度增列儀器設備購置及房屋建築 裝修工程等經費165,112千元。 6.新增淨零永續經費49,709千元。 7.新增核心溫室經費12,885千元。" 2023,5202405000,1455657000,科學研究基金,總統府主管,中央研究院,非營業特種基金,科學支出,1.5.5.1, 2023,5202409000,3540000,交通及運輸設備,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.6.1, 2023,5202409800,7375000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.7,仍照上年度預算數編列。 2023,3203010100,1060070000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費978,415千元,較上年 度增列員額29人之人事費及伸算調 整待遇等經費121,494千元。 2.基本行政工作維持費78,754千元, 較上年度增列水電及勞務服務等經 費5,042千元。 3.慶典佈置經費150千元,與上年度 同。 4.檔案管理典藏掃描及維護經費1,27 2千元,較上年度增列物品等875千 元。 5.資料蒐集及陳列經費1,479千元, 較上年度減列勞務服務等經費54千 元。" 2023,3203010700,11903000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.院會議事經費289千元,較上年度 減列院會議事雜支等經費24千元。 2.施政報告編印經費635千元,較上 年度減列印製施政報告等經費24千 元。 3.政策及法案之研審經費898千元, 較上年度減列辦理各項會議等經費 13千元。 4.派員出國計畫經費629千元,與上 年度同。 5.公共事務推展經費6,141千元,較 上年度增列辦理座談會等經費269 千元。 6.法規審查研議及訴願審議督導3,31 1千元,較上年度減列辦理法制業 務會議等經費5千元。" 2023,3203011100,6150000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,150千元,係院長行 使職權之相關必要支出,與上年度同 。" 2023,3203011600,31364000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.南部聯合服務業務經費8,353千元 ,較上年度減列辦理政策說明會等 經費292千元。 2.中部聯合服務業務經費6,142千元 ,較上年度減列辦理政策說明會等 經費210千元。 3.東部聯合服務業務經費5,119千元 ,較上年度減列辦理政策說明會等 經費108千元。 4.雲嘉南區聯合服務業務經費5,899 千元,較上年度減列辦理政策說明 會等經費192千元。 5.金馬聯合服務業務經費5,851千元 ,較上年度減列辦理政策說明會等 經費229千元。" 2023,3203011900,17813000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救及國土安全,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.災害防救行政工作維持費1,760千 元,與上年度同。 2.全國災害防救業務推展經費7,882 千元,較上年度減列辦理災害防救 基本計畫論壇等經費284千元。 3.國土安全規劃經費4,171千元,較 上年度減列辦理國土安全議題研討 等經費152千元。 4.新增關鍵基礎設施防護運作展示介 面開發計畫經費4,000千元。" 2023,3203012000,16293000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.性別平等綜合企劃業務經費2,252 千元,較上年度減列辦理性別平等 業務輔導考核等經費49千元。 2.推展性別平等權益促進工作經費1, 315千元,較上年度減列辦理性別 主流化訓練等經費2千元。 3.推展性別平等權利保障工作經費2, 112千元,較上年度減列CEDAW國家 報告國際審查會議及多元性別生活 狀況調查等經費5,906千元。 4.性別平等推廣及發展工作經費10,6 14千元,較上年度增列辦理臺歐盟 性別平權合作暨訓練架構計畫等經 費2,947千元。" 2023,3203012200,11814000,無細項,行政院主管,行政院,消保及食安業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.消費者保護綜合企劃業務經費3,57 9千元,較上年度減列辦理消費者 保護活動等經費129千元。 2.消費者保護督導業務經費2,543千 元,較上年度減列辦理消費者保護 業務督導考核等經費62千元。 3.消費者保護法制業務經費823千元 ,較上年度減列學者專家出席費等 69千元。 4.消費者保護官業務經費3,031千元 ,較上年度減列辦理市售商品檢驗 等經費129千元。 5.食品安全業務經費1,838千元,較 上年度減列辦理食品安全活動等經 費62千元。" 2023,3203012300,56382000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.資訊系統維運及更新經費49,766千 元,較上年度增列建置資訊系統功 能等經費7,882千元。 2.數位轉型提升計畫總經費71,100千 元,分5年辦理,110及111年度已 編列19,620千元,本年度續編第3 年經費6,616千元,較上年度減列1 ,904千元。" 2023,3203012400,36220000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.新聞聯繫與發布經費3,267千元, 較上年度減列辦理新聞聯繫等經費 151千元。 2.法令政策溝通經費9,695千元,較 上年度減列辦理總體施政計畫及政 策宣導等經費2,346千元。 3.輿情蒐報與研析經費7,598千元, 較上年度增列權利使用費3千元。 4.廣播與地方新聞聯繫經費4,028千 元,較上年度減列辦理地方廣播宣 導等經費156千元。 5.新聞影音圖像資料之攝製經費6,31 0千元,較上年度減列購置專業數 位影音剪輯電腦主機硬體等經費48 1千元。 6.中英文國情施政資料編譯經費5,32 2千元,較上年度增列購置翻譯字 型設計軟體等經費163千元。" 2023,3203012700,0,無細項,行政院主管,行政院,數位發展部籌備工作,行政支出,2.1.10,"上年度數位發展部籌備工作預算業已 編竣,所列39,668千元如數減列。" 2023,3203012800,13593000,無細項,行政院主管,行政院,人權及轉型正義,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推動轉型正義業務經費3,750千元 ,較上年度增列政策研究等經費68 9千元。 2.新增人權及轉型正義綜合規劃業務 經費5,618千元。 3.新增推動人權保障業務經費4,225 千元。" 2023,3203019000,36919000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.12.1, 2023,3203019800,3800000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.13,仍照上年度預算數編列。 2023,3203100100,888943000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費852,134千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費30,000 千元。 2.基本行政工作維持費34,775千元, 較上年度增列行政庶務處理及委外 保全等經費2,422千元。 3.政府內部控制監督機制規劃及督導 經費2,034千元,與上年度同。" 2023,3203101000,4067000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.中央總預算之核編與執行經費3,43 9千元,較上年度增列各類書表印 製及國外旅費等371千元。 2.地方政府主計業務之督導與查核經 費628千元,較上年度減列各類書 表印製及國內旅費等61千元。" 2023,3203101100,2661000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數2,661千元,係辦理特 種基金預算核編及執行經費,與上年 度同。" 2023,3203101200,3902000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數3,902千元,係辦理會 計事務處理及決算核編經費,較上年 度增列各類書表印製等經費305千元 。" 2023,3203101300,27220000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理統計行政與統計標準經費1,48 0千元,較上年度減列總體資料庫 維護費61千元,增列購置電腦耗材 等經費53千元,計淨減8千元。 2.辦理綜合統計經費12,661千元,較 上年度減列委託辦理110年基期營 造工程物價指數權數結構調查等經 費1,753千元,增列服務業營運及 投資概況調查等經費1,627千元, 計淨減126千元。 3.辦理家庭收支統計經費12,365千元 ,較上年度增列調查樣本名冊製作 及贈送受查戶調查紀念品等經費32 2千元。 4.辦理綠色國民所得統計經費714千 元,與上年度同。" 2023,3203101400,109647000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理農林漁牧業普查經費5,300千 元,較上年度增列辦理母體判定調 查等經費3,818千元。 2.辦理工業及服務業普查經費17,463 千元,較上年度減列辦理110年工 業及服務業普查各項調查等經費36 5,157千元。 3.辦理人口及住宅普查經費4,138千 元,較上年度減列委託辦理普查資 訊提供應用之研究等經費1,392千 元。 4.普查資訊供應管理及發展經費15,4 32千元,與上年度同。 5.國富統計經費703千元,與上年度 同。 6.人力資源及專案調查經費37,842千 元,與上年度同。 7.受僱員工薪資調查及生產力統計經 費11,578千元,與上年度同。 8.各機關統計調查及調查網管理經費 17,191千元,與上年度同。" 2023,3203101500,17112000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數17,112千元,係辦理主 計人員訓練經費,較上年度增列講師 鐘點費與學員膳食、教材及交通等經 費1,824千元。" 2023,3203101600,93176000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.歲計會計資訊管理經費24,270千元 ,較上年度增列歲計會計系統維護 等經費627千元。 2.統計及行政資訊管理經費9,841千 元,較上年度增列統計及行政業務 相關資訊系統維護、推廣等經費1, 539千元。 3.資訊系統維運管理經費38,455千元 ,較上年度增列機房維運等經費14 ,023千元。 4.經費結報及薪資資訊管理經費20,6 10千元,較上年度減列經費結報及 薪資管理系統維護、推廣及上線輔 導等經費1,154千元。" 2023,3203109000,33256000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, 2023,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 2023,3203300100,382809000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費335,064千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費13,380 千元。 2.基本行政工作維持費41,092千元, 較上年度增列汰換中央聯合辦公大 樓北棟電梯分攤款等經費15,374千 元。 3.人事行政資訊工作經費6,653千元 ,較上年度增列汰換個人電腦等經 費1,100千元。" 2023,3203300200,191577000,無細項,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人事行政綜合規劃經費3,186千元 ,較上年度增列中高階人事人員標 竿學習活動等經費314千元。 2.合理配置組設人力經費2,016千元 ,較上年度減列考察外國政府機關 組織及員額管理制度經費23千元, 增列辦理員額管理業務等經費22千 元,計淨減1千元。 3.公務人員培訓與考用經費54,160千 元,較上年度增列選送人員出國進 修研習等經費6,883千元。 4.給與福利制度規劃經費1,442千元 ,與上年度同。 5.人事資訊發展規劃經費61,711千元 ,較上年度減列3,931千元,包括 : (1)全國性共用人事業務資訊系統 功能提升及維運計畫總經費279, 267千元,分5年辦理,110至111 年度已編列106,325千元,本年 度續編第3年經費50,946千元, 較上年度減列4,433千元。 (2)人力資源資訊服務經費10,765 千元,較上年度增列辦理人事資 訊系統種籽教師研討會等經費50 2千元。 6.智慧創新人事服務計畫總經費516, 700千元,分5年辦理,110至111年 度已編列166,839千元,本年度續 編第3年經費75,069千元,本科目 編列69,062千元,較上年度減列1, 805千元。" 2023,3203309000,0,交通及運輸設備,行政院主管,人事行政總處,一般建築及設備,行政支出,2.3.3.1, 2023,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.4,仍照上年度預算數編列。 2023,7603303400,1628000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.第一屆資深國民大會代表自願退職 給付1,628千元,與上年度同。 2.第一屆資深立法委員自願退職給付 預算業已編竣,所列814千元如數 減列。" 2023,7603303600,18000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,執行職務意外傷亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數18,000千元,係辦理中 央公教員工非屬公務人員保障法適( 準)用對象執行職務意外傷亡慰問給 付經費,較上年度減列4,976千元。" 2023,7603304300,19000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.7,"本年度預算數19,000千元,係辦理各 機關學校員工退職資遣、遣離給付及 教育聘任人員舊制退撫給付,較上年 度減列1,000千元。" 2023,8903304500,1789139000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.公教人員婚喪生育及子女教育補助 1,576,979千元,較上年度減列55, 021千元。 2.公教人員育嬰留職停薪津貼加發補 助212,160千元,較上年度減列45, 585千元。" 2023,3203340100,141288000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費136,046千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費5,444 千元。 2.基本行政工作維持費5,242千元, 較上年度減列影印機租金等經費12 0千元。" 2023,3203341000,105683000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.在職訓練研習課程經費47,076千元 ,較上年度減列學員住宿訓練等經 費2,694千元。 2.訓練輔導行政維持經費19,815千元 ,較上年度增列教學設施養護及昇 降設備改善等經費7,864千元。 3.人力資源研究發展經費32,785千元 ,較上年度減列防火牆防護等經費 2,062千元。 4.智慧創新人事服務計畫總經費516, 700千元,分5年辦理,110至111年 度已編列166,839千元,本年度續 編第3年經費75,069千元,本科目 編列6,007千元,較上年度減列1,0 36千元。" 2023,3203349000,120000,交通及運輸設備,行政院主管,公務人力發展學院,一般建築及設備,行政支出,2.4.3.1, 2023,3203349800,1200000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,第一預備金,行政支出,2.4.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5303400100,801722000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費586,820千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費22,847 千元。 2.基本行政工作維持費214,902千元 ,較上年度增列辦理南部院區橋樑 劣損修復、主館建築外牆鋼構維護 工程等經費6,353千元。" 2023,5303400200,33997000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物研究與展覽,文化支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.器物研究與展覽經費16,878千元, 較上年度減列辦理赴美國紐約大都 會博物館考察等經費449千元。 2.書畫文獻研究與展覽經費8,694千 元,較上年度減列辦理展覽設計製 作等經費4,098千元。 3.南部院區文物研究與展覽經費8,42 5千元,較上年度減列辦理專題特 展展示設計等經費6,838千元。" 2023,5303400300,160410000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,綜合規劃與推廣行銷,文化支出,2.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合規劃與管理經費11,572千元, 較上年度減列辦理創新變革之研擬 與規劃委託研究計畫及購置中西文 書刊等經費2,813千元。 2.社教推廣及博物館行銷經費11,970 千元,較上年度減列辦理青年教育 推廣等經費857千元。 3.展場管理及觀眾服務經費35,422千 元,較上年度減列辦理展場觀眾服 務勤務勞務承攬人力等經費10,390 千元。 4.數位教推與服務維運經費30,392千 元,較上年度減列建置綠能機房等 經費6,342千元。 5.南部院區教育推廣與觀眾服務經費 64,674千元,較上年度減列辦理教 育推廣活動等經費12,625千元。 6.博物館開放資料深度運用計畫總經 費60,000千元,分5年辦理,110至 111年度已編列17,472千元,本年 度續編第3年經費6,380千元,較上 年度減列1,492千元。" 2023,5303400400,151111000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物安全、管理與修護,文化支出,2.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.器物典藏與庫房管理經費15,467千 元,較上年度增列辦理瓷器庫房包 裝改善等經費10,259千元。 2.書畫文獻典藏與庫房管理經費6,56 4千元,較上年度減列辦理清代文 獻及善本舊籍數位化全文影像製作 等經費3,643千元。 3.文物登錄與修護經費3,599千元, 較上年度減列文物預防性保存及修 護工作等經費828千元。 4.南部院區典藏與庫房管理經費15,6 98千元,較上年度減列辦理文物包 裝、國內外運輸及保險等經費10,7 51千元。 5.北部院區安全管理維護經費64,222 千元,較上年度增列辦理圖書文獻 大樓安控門禁監視設備汰換工程等 經費34,274千元。 6.南部院區安全管理維護經費45,561 千元,較上年度減列保全業務勞務 承攬人力等經費1,271千元。" 2023,5303400500,671887000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,新故宮計畫,文化支出,2.5.5,"新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發 展中程計畫總經費8,782,000千元, 分9年辦理,107至111年度已編列2,7 49,269千元,本年度續編第6年經費6 71,887千元,較上年度增列179,346 千元。" 2023,5303409000,0,交通及運輸設備,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.5.6.1, 2023,5303409800,3600000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.5.7,仍照上年度預算數編列。 2023,5903410100,752845000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費685,464千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費25,860 千元。 2.基本行政工作維持費67,381千元, 較上年度增列中央聯合辦公大樓汰 換電梯分攤款等12,235千元。" 2023,5903411000,14663000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,規劃及推動國家發展計畫綜合業務,其他經濟服務支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.彙編行政院施政計畫經費992千元 ,較上年度增列影印機租金9千元 。 2.國家發展計畫及數位發展政策規劃 經費3,210千元,較上年度減列辦 理國家重要政策溝通經費3,152千 元,增列訂購世界經濟服務查詢系 統等經費900千元,計淨減2,252千 元。 3.辦理國家數位發展重要議題研究經 費2,183千元,較上年度減列臺灣 國際經貿布局之對策研究等經費91 7千元。 4.推動國際數位經濟政策交流經費5, 932千元,較上年度增列出席亞太 經濟合作會議(APEC)相關會議與活 動旅費等48千元。 5.編製國家發展經社資料經費2,346 千元,較上年度減列辦理國家發展 影音多媒體影片更新編製經費250 千元。" 2023,5903411100,30984000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,研擬經濟政策、協調推動財經措施,其他經濟服務支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.經濟、景氣情勢分析經費11,484千 元,較上年度增列維運物價資訊看 板平台與景氣指標查詢系統等經費 564千元。 2.財經新策略規劃研究經費5,500千 元,較上年度減列辦理臺灣採購經 理人指數編製及廠商營運展望調查 經費500千元。 3.新增協助國家永續發展目標之推動 經費14,000千元。" 2023,5903411200,22588000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進社會發展及計畫審議協調,其他經濟服務支出,2.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.公私協力推動開放政府經費4,972 千元,較上年度減列開放政府國家 行動方案培力宣導及獨立報告機制 作業等經費508千元。 2.社會發展計畫審議與協調經費1,23 2千元,較上年度減列國外旅費等2 39千元。 3.重要社會發展政策議題之先期評估 及諮詢經費2,279千元,與上年度 同。 4.政府服務創新拔尖及推展經費5,87 0千元,較上年度增列辦理政府服 務獎評獎及頒獎典禮等經費931千 元。 5.建置以資料科學為基礎之社會政策 治理機制計畫總經費40,000千元, 分4年辦理,111年度已編列9,150 千元,本年度續編第2年經費8,235 千元,較上年度減列915千元。" 2023,5903411300,193173000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進產業發展,其他經濟服務支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.研審及協調推動重要產業發展與創 新計畫經費6,683千元,較上年度 減列影印機租金5千元,增列一般 事務費等100千元,計淨增95千元 。 2.強化新創接軌國際網絡及佈局全球 經費48,840千元,較上年度增列辦 理推廣國家新創品牌之政策說明等 經費1,136千元。 3.協調推動亞洲.矽谷方案物聯網及 新創發展經費137,650千元,較上 年度減列新創加速成長計畫相關工 作經費等21,769千元。" 2023,5903411400,26602000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進人力資源發展,其他經濟服務支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.研議與協調推動人力資源相關政策 及計畫經費2,652千元,較上年度 減列一般事務費64千元,增列參加 亞太經濟合作會議(APEC)相關會議 與活動旅費等73千元,計淨增9千 元。 2.推動人口及移民政策,強化延攬國 際人才,提升人口及人力資訊系統 經費23,950千元,較上年度減列辦 理年金統計資料查詢系統維運等經 費1,050千元,增列辦理強化延攬 及留用海外人才等經費5,060千元 ,計淨增4,010千元。" 2023,5903411500,19191000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全國土規劃及經營管理,其他經濟服務支出,2.6.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.國土、區域、離島發展政策與公共 建設計畫之審議及協調經費7,291 千元,較上年度增列一般事務費等 218千元。 2.永續發展計畫之協調推動經費11,9 00千元,較上年度減列委託辦理地 方創生青年回鄉經驗交流分享經費 500千元,增列地方創生政策等宣 導經費1,000千元,計淨增500千元 。" 2023,5903411600,34426000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,績效管理,其他經濟服務支出,2.6.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.政策追蹤與管理機制之規劃、協調 經費2,717千元,較上年度減列監 察院糾正及調查案件管理系統改版 建置等經費1,350千元,增列一般 事務費等125千元,計淨減1,225千 元。 2.施政計畫績效管理與機制之規劃、 協調經費12,285千元,較上年度減 列辦理質詢案件管理系統建置等經 費528千元,增列辦理政府計畫管 理資訊網運作維護等經費648千元 ,計淨增120千元。 3.增進績效管理知能經費440千元, 與上年度同。 4.跨域績效管理之規劃與協調經費2, 708千元,與上年度同。 5.政府績效智慧管理發展計畫總經費 110,000千元,分5年辦理,110至1 11年度已編列37,984千元,本年度 續編第3年經費16,276千元,較上 年度減列1,578千元。" 2023,5903411700,77351000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全資訊管理,提升應用效率,其他經濟服務支出,2.6.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.規劃、協調及推動實施辦公室自動 化經費29,087千元,較上年度增列 政府計畫資料庫使用雲端資源等經 費12,000千元。 2.發展及管理國發資訊系統經費17,2 64千元,較上年度增列一般事務費 等118千元。 3.法規透明及公民參與計畫總經費96 ,600千元,分年辦理,本年度續編 31,000千元,較上年度減列1,000 千元。" 2023,5903411900,5281000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力,其他經濟服務支出,2.6.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推動法規調適及法制革新經費3,46 6千元,較上年度減列專家學者出 席費等30千元。 2.落實法規鬆綁、辦理法制作業及各 項法規影響評估經費1,323千元, 與上年度同。 3.協調及解決各國商會白皮書建議接 軌國際經費492千元,較上年度增 列出席亞太經濟合作會議(APEC)20 23年經濟委員會(EC1及EC2)相關會 議旅費36千元。" 2023,5903412000,245793000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,中興新村北、中核心維運,其他經濟服務支出,2.6.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.公共區域環境維護經費41,040千元 ,與上年度同。 2.資產管理經費13,471千元,與上年 度同。 3.綜合企劃與營繕事務經費18,384千 元,較上年度減列臺中市霧峰區之 舊教育廳3棟建築物辦理報廢拆除 等經費8,712千元。 4.新增公有資產活化建設計畫經費17 2,898千元,包括: (1)南投縣歷史建築中興會堂修復 工程經費6,900千元。 (2)中興新村北、中核心公有資產 活化建設計畫總經費1,043,618 千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費165,998千元。" 2023,5903418100,0,花東地區永續發展基金,行政院主管,國家發展委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.6.12.1, 2023,5903419000,900000,營建工程,行政院主管,國家發展委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.6.13.1, 2023,5903419800,900000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.6.14,仍照上年度預算數編列。 2023,3203420100,214045000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費174,259千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費8,763 千元。 2.基本行政工作維持費39,786千元, 較上年度增列館舍維運電費、保全 及清潔等經費1,889千元。" 2023,3203421000,3444000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.檔案管理綜合規劃與推廣經費956 千元,較上年度減列補助促進轉型 正義基金業務推展等經費4,878千 元。 2.文書檔案管理專業培訓經費248千 元,與上年度同。 3.檔案管理評鑑作業經費642千元, 與上年度同。 4.研究發展與合作交流經費1,598千 元,較上年度增列考察美國檔案管 理發展現況、參加美國檔案人員學 會會議及臺灣省政資料館移展等經 費88千元。" 2023,3203421100,5575000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.檔案立案編目經費476千元,較上 年度減列一般事務費等15千元。 2.檔案徵集移轉經費5,099千元,較 上年度增列辦理政治檔案審定及研 析等經費1,518千元。" 2023,3203421200,29655000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.檔案庫房設施輔導經費70千元,與 上年度同。 2.國家檔案保存修護經費15,562千元 ,較上年度增列辦理國家檔案整理 、目錄校核及稽核作業等經費1,39 7千元。 3.檔案複製儲存作業經費14,023千元 ,較上年度增列辦理國家檔案數位 化等經費840千元。" 2023,3203421300,24038000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.7.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.檔案應用制度經費20千元,與上年 度同。 2.檔案目錄彙送經費465千元,較上 年度增列辦理機關檔案目錄彙整公 布作業等經費40千元。 3.國家檔案開放應用經費22,885千元 ,較上年度增列辦理檔案人名索引 作業及政治檔案開放機制研議等經 費2,018千元。 4.檔案展覽推廣經費668千元,與上 年度同。" 2023,3203421400,3107000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.7.6,"本年度預算數3,107千元,係辦理辦 公室自動化系統與網站維護、功能增 修及雲端服務等經費,較上年度增列 雲端服務費等472千元。" 2023,3203421600,96096000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案智慧鏈結計畫,行政支出,2.7.7,"文書檔案智慧鏈結計畫總經費660,78 0千元,分5年辦理,110至111年度已 編列201,434千元,本年度續編第3年 經費96,096千元,較上年度減列2,80 0千元。" 2023,3203421700,26528000,無細項,行政院主管,檔案管理局,深化國家記憶計畫,行政支出,2.7.8,"深化國家記憶第2期計畫總經費290,3 25千元,分年辦理,109至111年度已 編列86,701千元,本年度續編26,528 千元,較上年度減列1,334千元。" 2023,3203422000,867995000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案典藏及服務建設計畫,行政支出,2.7.9,"國家檔案典藏及服務建設計畫總經費 2,919,216千元,分8年辦理,107至1 11年度已編列718,650千元,本年度 續編第6年經費867,995千元,較上年 度增列493,823千元。" 2023,3203429000,0,營建工程,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.7.10.1, 2023,3203429800,77000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.7.11,仍照上年度預算數編列。 2023,3703610100,281190000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費261,450千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費10,650 千元。 2.基本行政工作維持費19,740千元, 較上年度減列大樓管理費等732千 元。" 2023,3703610200,122913000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.規劃原住民族政策事務經費5,379 千元,較上年度增列辦理原住民族 日活動等經費203千元。 2.推動原住民族政策發展及行政資訊 化經費73,864千元,較上年度增列 11,062千元,包括: (1)資訊管理經費10,580千元,較 上年度減列建構資訊系統弱點通 報機制等經費645千元。 (2)建構原住民族智慧治理計畫總 經費250,000千元,分4年辦理, 110至111年度已編列102,269千 元,本年度續編第3年經費63,28 4千元,較上年度增列11,707千 元。 3.健全原住民族法制經費15,890千元 ,較上年度增列辦理原住民族自治 制度研討及試辦等經費1,141千元 。 4.推展原住民族國際事務經費27,780 千元,較上年度減列4,744千元, 包括: (1)南島民族論壇六年計畫總經費7 39,780千元,公務預算負擔617, 380千元,分6年辦理,109至111 年度已編列148,883千元,本年 度續編第4年經費40,461千元, 本科目編列23,992千元,較上年 度減列4,311千元。 (2)推動原住民族國際交流經費3,7 88千元,較上年度減列原住民族 地區行政人員出國考察等經費43 3千元。" 2023,3703610500,167043000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟發展業務,民政支出,2.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.原住民族亮點產業推升4年計畫總 經費1,200,000千元,公務預算負 擔520,000千元,分4年辦理,111 年度已編列115,539千元,本年度 續編第2年經費120,067千元,較上 年度增列4,528千元。 2.原住民族技藝研習中心營運管理經 費5,976千元,較上年度減列警衛 勤務保全等經費223千元。 3.輔導原住民族經濟事業發展經費41 ,000千元,較上年度減列14,845千 元,包括: (1)辦理經濟事業發展經費39,400 千元,較上年度減列推動原鄉環 境友善林畜多態模式計畫等經費 14,029千元。 (2)南島民族論壇六年計畫總經費7 39,780千元,公務預算負擔617, 380千元,分6年辦理,109至111 年度已編列148,883千元,本年 度續編第4年經費40,461千元, 本科目編列1,600千元,較上年 度減列816千元。" 2023,3703610600,90474000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.原住民族土地規劃經費1,933千元 ,較上年度增列辦理原住民族土地 及海域整體政策與相關法令規劃等 經費98千元。 2.原住民族土地地權經費24,557千元 ,較上年度減列補助辦理馬蘭會館 土地有償撥用等經費3,454千元。 3.原住民族土地地用經費12,669千元 ,較上年度增列補助地方政府辦理 原住民保留地超限利用處理等經費 3,926千元。 4.原住民族傳統領域經費6,616千元 ,較上年度減列辦理原住民傳統領 域及研訂原住民族傳統生物多樣性 知識保護條例業務等經費449千元 。 5.原住民族土地調查及劃設實施計畫 總經費177,708千元,分5年辦理, 108至111年度已編列133,009千元 ,本年度續編最後1年經費44,699 千元,較上年度增列1,453千元。" 2023,3703610700,1286706000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,公共建設業務,民政支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.原住民族住宅四年二期計畫總經費 984,500千元,分4年辦理,110至1 11年度已編列260,020千元,本年 度續編第3年經費132,469千元,較 上年度減列27千元。 2.原住民族部落特色道路改善計畫64 1,939千元,較上年度增列34,695 千元,包括: (1)加強對原住民族地區交通基礎 設施經費20,304千元,較上年度 減列委託辦理部落建設業務協調 規劃輔導等經費3,000千元。 (2)原住民族部落特色道路改善計 畫總經費2,800,000千元,分4年 辦理,111年度已編列583,940千 元,本年度續編第2年經費621,6 35千元,較上年度增列37,695千 元。 3.原住民族部落安全作業經費342,29 8千元,較上年度增列108,550千元 ,包括: (1)辦理原住民族部落安居經費32, 530千元,較上年度減列委託辦 理天然災害重建行政管理等經費 2,870千元。 (2)宜居部落建設計畫總經費1,400 ,000千元,分4年辦理,111年度 已編列198,348千元,本年度續 編第2年經費309,768千元,較上 年度增列111,420千元。 4.新增原住民族部落聯絡道路養護經 費170,000千元。" 2023,3703610800,640000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民族地區,民政支出,2.8.6,"本年度預算數640,000千元,係補助 原住民族地區(鄉、鎮、市、區)基本 設施及維持所需經費,與上年度同。" 2023,3703610900,1050000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族經濟事業,民政支出,2.8.7,"本年度預算數1,050,000千元,係補 助原住民族綜合發展基金辦理原住民 保留地禁伐補償計畫經費,與上年度 同。" 2023,3703619800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.8.8,仍照上年度預算數編列。 2023,5103610300,3152336000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民族教育推展,教育支出,2.8.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.原住民族教育協調與發展經費2,65 4,134千元,較上年度增列869,002 千元,包括: (1)依原住民族教育法第9條規定編 列辦理原住民族教育經費2,500, 770千元,較上年度增列875,702 千元,其中國家語言整體發展方 案—原住民族委員會總經費7,28 4,322千元,分5年辦理,111年 度已編列950,255千元,本年度 續編第2年經費1,831,110千元, 較上年度增列880,855千元。 (2)智慧原鄉跨域行動實踐計畫17, 000千元,較上年度減列6,700千 元。 (3)原住民族廣播電台設置第二期 計畫總經費502,087千元,分4年 辦理,110至111年度已編列221, 364千元,本年度續編第3年經費 136,364千元,與上年度同。 2.原住民族文化維護與發展經費498, 202千元,較上年度增列105,606千 元,包括: (1)辦理原住民族文化保存推廣計 畫等經費97,518千元,較上年度 增列5家無線電視台數位頻道及 公視HiHD頻道上鏈等經費2,027 千元。 (2)南島民族論壇六年計畫總經費7 39,780千元,公務預算負擔617, 380千元,分6年辦理,109至111 年度已編列148,883千元,本年 度續編第4年經費40,461千元, 本科目編列13,400千元,較上年 度減列1,487千元。 (3)財團法人原住民族文化事業基 金會暨財團法人原住民族語言研 究發展基金會之永久會址興建經 費編列340,232千元,較上年度 增列97,332千元。 (4)國立原住民族博物館園區興建 經費47,052千元,較上年度增列 7,734千元。" 2023,6303610400,2729025000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,福利服務支出,2.8.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.原住民族社會安全發展計畫87,468 千元,較上年度增列3,277千元, 包括: (1)原住民族社會安全發展第4期4 年計畫總經費7,401,620千元, 公務預算負擔369,340千元,分4 年辦理,110至111年度已編列17 2,057千元,本年度續編第3年經 費81,061千元,較上年度減列3, 130千元。 (2)新增推動原住民族傳統醫療知 識復振計畫經費6,407千元。 2.原住民健康保險及老年基本保證年 金2,641,557千元,較上年度增列 原住民給付等經費1,463千元。" 2023,6303610900,383107000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族就業,福利服務支出,2.8.11,"本年度預算數383,107千元,係運用 公益彩券回饋金輔導原住民族就業等 經費,較上年度減列38,837千元。" 2023,5303620100,54593000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費39,431千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費1,984千 元。 2.基本行政工作維持費15,162千元, 較上年度減列園區公共設施整修經 費28千元。" 2023,5303620200,16662000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,藝術展演及文化推廣業務,文化支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.藝術展演業務經費7,272千元,較 上年度減列辦理原住民傳統音樂舞 蹈之保存、展演交流、研究及推廣 等經費24千元。 2.文化推展業務經費9,390千元,較 上年度減列127千元,包括: (1)文化推展等經費7,921千元,較 上年度增列主題網站維運經費61 千元。 (2)南島民族論壇六年計畫總經費7 39,780千元,公務預算負擔617, 380千元,分6年辦理,109至111 度已編列148,883千元,本年度 續編第4年經費40,461千元,本 科目編列1,469千元,較上年度 減列188千元。" 2023,5303620700,341903000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,公共建設及社會服務推展業務,文化支出,2.9.3,"臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造 7年中長程計畫總經費1,189,095千元 ,分7年辦理,106至111年度已編列8 47,192千元,本年度續編最後1年經 費341,903千元,較上年度增列79,18 9千元。" 2023,5303629800,500000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,第一預備金,文化支出,2.9.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5303640100,178574000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費142,952千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費12,470 千元。 2.基本行政工作維持費35,622千元, 較上年度減列房屋建築養護等經費 12千元。" 2023,5303641000,112881000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,文化支出,2.10.2,"客家族群主流化發展計畫總經費679, 000千元,分6年辦理,109至111年度 已編列359,708千元,本年度續編第4 年經費112,881千元(含國家語言整 體發展方案17,763千元),較上年度 增列13,263千元。" 2023,5303642000,1600015000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.客庄創生及環境營造計畫總經費4, 683,804千元,分6年辦理,109至1 11年度已編列2,289,239千元,本 年度續編第4年經費949,302千元, 較上年度增列150,388千元。 2.火車頭園區建置計畫總經費950,93 1千元,分5年辦理,109至111年度 已編列336,618千元,本年度續編 第4年經費614,313千元,較上年度 增列393,138千元。 3.雲世代產業數位轉型-輔導小微型 企業數位轉型及永續發展-三六九 客庄產業數位升級計畫經費36,400 千元,較上年度減列1,600千元。" 2023,5303643000,731675000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家語言發展,文化支出,2.10.4,"客家語言深植計畫總經費2,800,000 千元,分6年辦理,109至111年度已 編列1,224,996千元,本年度續編第4 年經費731,675千元(含國家語言整 體發展方案727,762千元),較上年 度增列242,662千元。" 2023,5303644000,1388101000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,藝文傳播推展,文化支出,2.10.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.客家藝文發展計畫總經費1,881,00 0千元,分6年辦理,109至111年度 已編列943,647千元,本年度續編 第4年經費285,586千元(含國家語 言整體發展方案14,865千元),較 上年度減列7,135千元。 2.客家傳播行銷計畫總經費4,693,00 0千元,分6年辦理,109至111年度 已編列2,271,550千元,本年度續 編第4年經費1,102,515千元(含國 家語言整體發展方案1,012,685千 元),較上年度增列367,529千元 。" 2023,5303645000,386147000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.10.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費67,152千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費2,652千 元。 2.基本行政工作維持費33,695千元, 較上年度增列土地租金等經費27,0 12千元。 3.客家-文化傳薪‧接軌國際亮點計 畫總經費1,853,000千元,分6年辦 理,109至111年度已編列844,590 千元,本年度續編第4年經費285,3 00千元,較上年度增列17,641千元 。" 2023,5303649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.10.7,仍照上年度預算數編列。 2023,3703670100,96009000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費86,475千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費3,197千 元。 2.基本行政工作維持費9,199千元, 較上年度減列公投案連署人名冊倉 儲費用等經費285千元。 3.召開委員會議經費335千元,與上 年度同。" 2023,3703671000,1285625000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合規劃及選務資訊化經費18,320 千元,較上年度減列辦理公投案提 案人及連署人名冊查對等經費903 千元。 2.選務策進經費5,625千元,較上年 度減列邀請國際組織來臺觀察地方 公職人員選舉等經費1,676千元。 3.法政業務工作經費2,209千元,較 上年度減列辦理選務、公投案訴訟 費等經費867千元。 4.新增第11屆立法委員選舉經費1,25 6,272千元。 5.新增第16任總統副總統選舉先期作 業經費3,199千元。 6.上年度辦理及督導地方公職人員選 舉預算業已編竣,所列17,783千元 如數減列。" 2023,3703671100,343649000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費314,461千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費9,227 千元。 2.基本行政工作維持費29,188千元, 較上年度增列臺北市廣慈博愛園區 信義行政中心視聽會議系統等7,41 8千元。" 2023,3703679000,0,營建工程,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.11.4.1, 2023,3703679800,1000000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.11.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5903820100,323728000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費298,789千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費12,192 千元。 2.基本行政工作維持費24,939千元, 較上年度增列中央聯合辦公大樓汰 換電梯分攤款等經費11,579千元。" 2023,5903821000,5239000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.12.2.1, 2023,5903829000,0,交通及運輸設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.12.3.1, 2023,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.12.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5803850100,674029000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費602,202千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費29,655 千元。 2.基本行政工作維持費71,827千元, 較上年度增列濟南路辦公室土地租 金等經費24,899千元。" 2023,5803859800,57000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.13.2,仍照上年度預算數編列。 2023,3203900100,467816000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費397,512千元,較上年 度核實減列人事費1,183千元。 2.基本行政工作維持費39,469千元, 較上年度增列辦公大樓管理費等經 費19,738千元。 3.資訊管理經費30,835千元,較上年 度增列建置主動防禦欺敵系統等經 費1,559千元。" 2023,3203901000,28028000,無細項,行政院主管,大陸委員會,綜合規劃業務,行政支出,2.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.兩岸情勢評估經費7,484千元,較 上年度增列辦理撰稿、諮詢座談等 經費1,058千元。 2.兩岸政策研究經費6,950千元,較 上年度增列辦理委託研究經費800 千元。 3.國內外智庫合作經費7,347千元, 較上年度增列辦理國際研討會經費 439千元。 4.兩岸資訊研蒐與服務經費6,247千 元,較上年度減列設備費等經費55 0千元。" 2023,3203901200,26399000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.經貿政策及互動議題之研擬及推動 經費14,105千元,較上年度增列辦 理兩岸經貿議題研究及政策規劃等 經費370千元。 2.掌握中國大陸經濟及兩岸經貿資訊 經費1,700千元,較上年度增列辦 理中國大陸經濟動態資訊研究等經 費100千元。 3.加強對臺商之輔導、聯繫及服務工 作經費7,260千元,較上年度減列 辦理臺商在地服務等經費855千元 。 4.加強對經貿團體聯繫、溝通及協助 經費3,334千元,較上年度增列協 處兩岸經貿交流等經費259千元。" 2023,3203901300,176464000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.14.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.兩岸法政交流政策規劃及研擬推動 經費12,902千元,較上年度增列辦 理國人赴中國大陸及港澳急難救助 關懷簡訊等經費1,083千元。 2.兩岸事務法規之研擬、協調及審議 經費8,138千元,較上年度增列編 印法規彙編、法制說明資訊等經費 762千元。 3.兩岸法政事務研析規劃與協議推動 經費6,437千元,較上年度增列辦 理兩岸法政議題研析等經費213千 元。 4.捐助財團法人海峽交流基金會辦理 兩岸中介事務經費148,987千元, 較上年度減列資訊軟硬體、系統維 護等經費7,883千元。" 2023,3203901400,130863000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳蒙藏業務,行政支出,2.14.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.港澳政策研究規劃及蒙藏情勢蒐集 研析經費3,671千元,與上年度同 。 2.臺灣與港澳交流活動之輔導與推動 經費12,558千元,較上年度增列辦 理港澳交流活動等經費662千元。 3.港澳事務法規及所涉服務交流事項 之研擬、審議與協處經費36,492千 元,較上年度減列諮詢服務等經費 3,280千元。 4.港澳聯繫服務之推動與執行經費78 ,142千元,較上年度減列辦理臺灣 與港澳各項交流工作等經費30,496 千元。" 2023,3203901500,30905000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.14.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.兩岸政策說明及溝通經費15,369千 元,較上年度增列辦理各類政策說 明及溝通活動等經費2,108千元。 2.新聞發布、聯繫與禮賓經費3,467 千元,與上年度同。 3.海外聯繫與政策說明經費10,322千 元,較上年度增列辦理海外政策說 明活動等經費415千元。 4.政策諮詢及聯繫服務經費1,747千 元,與上年度同。" 2023,3203909000,1260000,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.14.7.1, 2023,3203909800,1820000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.14.8,本年度預算數較上年度增列如列數。 2023,5303901100,40859000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.14.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.兩岸文教議題之研究與策略規劃經 費6,229千元,較上年度增列委託 研究等經費444千元。 2.文教交流活動之輔導與推動經費16 ,937千元,較上年度增列辦理學生 研習活動等經費2,016千元。 3.兩岸資訊對等交流之推動經費13,4 93千元,較上年度增列辦理兩岸暨 中國大陸新聞研習營等經費1,114 千元。 4.中國大陸臺商子女教育之輔導經費 4,200千元,較上年度減列協助在 陸臺商子女返臺接受補充教育等經 費150千元。" 2023,3203910100,176659000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費153,646千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費4,752 千元。 2.基本行政工作維持費23,013千元, 較上年度減列運算管理平台軟體授 權及資通安全健診服務等經費2,95 3千元,增列個人電腦汰換及委外 勞務服務等經費2,282千元,計淨 減671千元。" 2023,3203910200,12892000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,運輸事故調查,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.飛航事故調查業務經費4,136千元 ,較上年度減列國外旅費與太空運 具及安全管理研習會等經費1,747 千元,增列舉辦國際運輸安全協會 年會等經費1,133千元,計淨減614 千元。 2.水路事故調查業務經費2,226千元 ,較上年度減列物品與水路事故調 查分析及檢測等經費463千元,增 列專家出席及船舶軌跡資料使用等 經費258千元,計淨減205千元。 3.鐵道及公路事故調查業務經費6,53 0千元,較上年度增列國外訓練等 經費1,543千元。" 2023,3203910300,3301000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,運輸系統安全分析與工程鑑定,行政支出,2.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人為因素及安全分析業務經費2,20 1千元,較上年度減列辦理運輸安 全研討會及國內旅費等224千元, 增列國外旅費及出國訓練等經費40 5千元,計淨增181千元。 2.運具紀錄器及工程鑑定業務經費1, 100千元,較上年度減列蒐證照相 機及座艙語音紀錄器處理工具購置 等經費151千元,增列電子設備拆 解工具及證物保存設備購置等經費 78千元,計淨減73千元。 3.上年度國家運安工程研究中心建置 計畫預算,本年度暫緩編列,所列 29,375千元如數減列。" 2023,3203910400,33539000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,精進運輸事故調查技術與預防研究,行政支出,2.15.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.科技計畫基本工作維持經費5,770 千元,較上年度減列委外勞務服務 等經費189千元,增列國外旅費等1 04千元,計淨減85千元。 2.提升運輸事故調查工程能量計畫經 費20,190千元,較上年度減列視覺 化鐵道列車事故模擬平台建置及中 短距離光達蒐證裝備購置等經費12 ,623千元,增列研究船租用及手持 式雷射掃描設備購置等經費14,261 千元,計淨增1,638千元。 3.建立整合性安全調查計畫經費7,57 9千元,較上年度減列航空事故肇 因分析管理系統升級、整合與資料 轉移等經費5,107千元,增列多模 組事故肇因分析管理系統與事故調 查資訊整合建置及超融合企業雲基 礎架構平台軟體更新等經費5,616 千元,計淨增509千元。" 2023,3203910500,0,交通及運輸設備,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,一般建築及設備,行政支出,2.15.5.1, 2023,3203919800,30000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.15.6,仍照上年度預算數編列。 2023,3203940100,38654000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費31,156千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費1,137千 元。 2.基本行政工作維持費7,498千元, 較上年度增列通訊費及購置辦公事 務用品等經費339千元。" 2023,3203940200,11093000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,黨產處理業務,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.財產查核業務經費4,549千元,較 上年度減列辦理委託研究經費1,71 0千元,增列一般事務費等1,024千 元,計淨減686千元。 2.調查追徵業務經費6,544千元,較 上年度增列辦理業務相關研究論文 獎勵金等229千元。" 2023,3203949800,400000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,第一預備金,行政支出,2.16.3,仍照上年度預算數編列。 2023,3203950100,319505000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費245,227千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費6,717 千元。 2.基本行政工作維持費74,278千元, 較上年度增列辦理公文檔案數位影 像化等經費5,580千元。" 2023,3203951000,76929000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推動政府採購法規事務等綜合業務 經費720千元,較上年度增列處理 公文登錄及遞送等經費19千元。 2.健全技師、工程技術顧問公司管理 法制,提升工程產業國際競爭力經 費24,099千元,較上年度減列資訊 服務費等1,563千元。 3.健全及落實政府採購法規及制度經 費1,353千元,較上年度增列臨時 人員酬金等16千元。 4.健全工程採購法規及制度經費540 千元,較上年度增列臨時人員酬金 等16千元。 5.推動政府採購電子化經費23,252千 元,較上年度增列精進及維護資訊 安全機制等經費3,985千元。 6.中央採購稽核小組業務經費965千 元,與上年度同。 7.採購申訴審議委員會經費26,000千 元,較上年度減列委員出席費及審 查費等2,000千元。" 2023,3203952000,33956000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.公共工程計畫之審議與永續公共工 程之推動經費3,075千元,較上年 度減列資訊服務費等1,295千元。 2.公共工程技術規範、認證、整合、 維護、推廣與研發經費3,224千元 ,較上年度減列委辦費等599千元 。 3.公共工程技術鑑定業務經費4,262 千元,與上年度同。 4.新增公共工程全生命週期智慧型決 策支援服務計畫經費,本科目編列 23,395千元。" 2023,3203953000,40538000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.公共工程計畫執行之督導協調及考 核經費477千元,較上年度增列國 內旅費等125千元。 2.公共工程品質管理計畫經費12,970 千元,較上年度增列辦理公共工程 金質獎等經費3,505千元。 3.新增公共工程全生命週期智慧型決 策支援服務計畫經費,本科目編列 27,091千元。 4.上年度建立公共工程管理資訊體系 預算業已編竣,所列3,892千元如 數減列。" 2023,3203959800,1208000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.17.5,仍照上年度預算數編列。 2023,3304010100,1749903000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,323,884千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費49,6 96千元。 2.基本行政工作維持費179,500千元 ,較上年度增列公共空間修繕等經 費10,232千元。 3.進修訓練經費2,807千元,較上年 度減列各項訓練講座講師鐘點費等 136千元。 4.公共關係等秘書業務經費29,430千 元,較上年度減列辦理開放國會委 員會(OP-MSF)國際事務等經費1,09 3千元。 5.資訊管理業務經費214,282千元, 較上年度減列軟體使用等經費2,96 9千元。" 2023,3304010200,313963000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, 2023,3304010300,10528000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.院會議事經費3,914千元,較上年 度減列一般事務費158千元。 2.委員會議事經費6,614千元,與上 年度同。" 2023,3304010400,1098000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.法制諮詢業務經費600千元,較上 年度減列專家學者出席審查等經費 100千元。 2.預算諮詢業務經費498千元,較上 年度減列購置專業書籍期刊等經費 150千元。" 2023,3304010500,44352000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.圖書管理經費38,523千元,較上年 度減列購置新聞電子檔及全版影像 檔資料等經費777千元。 2.議政博物管理經費5,829千元,較 上年度減列展館及辦公房舍養護等 經費229千元。" 2023,3304010600,122967000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.公報行政經費110,648千元,較上 年度增列國會頻道LINE官方帳號平 台租用等經費241千元。 2.文書印刷經費12,319千元,較上年 度減列印刷耗材等經費740千元。" 2023,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨 (政)團委員席次補助各黨(政)團運作 所需經費,與上年度同。" 2023,3304019000,139551000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, 2023,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 2023,3405010100,1603908000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費643,931千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費36,159千元。 2.基本行政工作維持費29,491千元, 較上年度減列土地及建物稅捐等經 費4,028千元。 3.辦理司法行政業務經費332,638千 元,較上年度減列寶慶院區辦公空 間整修工程等經費20,568千元。 4.辦理電腦資訊作業經費597,848千 元,較上年度增列次世代資訊機房 建置等經費6,809千元。" 2023,3405011000,12103000,無細項,司法院主管,司法院,憲法訴訟業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理憲法訴訟審判行政經費5,778 千元,較上年度增列國際法學人士 交流等經費52千元。 2.辦理憲法訴訟審判業務經費6,325 千元,較上年度減列郵資費等2,57 7千元。" 2023,3405011300,120773000,無細項,司法院主管,司法院,審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事審判行政業務經費5,792 千元,較上年度減列推動商業審理 新制相關業務等經費348千元。 2.辦理刑事審判行政業務經費68,794 千元,較上年度減列推動國民法官 制度等經費15,641千元。 3.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費 3,991千元,較上年度增列推動行 政訴訟及公務員懲戒制度相關業務 等經費150千元。 4.辦理少年及家事審判行政業務經費 42,196千元,較上年度增列推動少 年事件法制等經費3,662千元。" 2023,3405011700,29362000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理研究改進司法制度業務經費10 ,825千元,較上年度增列辦理所屬 各機關研究發展等經費420千元。 2.捐助民間機構及團體經費18,537千 元,較上年度增列捐助辦理國際法 官協會年會等經費12,727千元。" 2023,3405019000,5340000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.5.1, 2023,3405019800,3000000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.6,仍照上年度預算數編列。 2023,6305011900,1371208000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.7,"本年度預算數1,371,208千元,係捐 助法律扶助基金會經費,較上年度減 列62,953千元。" 2023,7605011900,558576000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.8,"本年度預算數558,576千元,係司法 官退休退養給付經費,較上年度增列 91,594千元。" 2023,3405050100,545406000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費477,141千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費3,673千元。 2.基本行政工作維持費10,994千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 102千元。 3.辦理司法行政業務經費57,271千元 ,較上年度增列外牆整修工程等經 費25,016千元。" 2023,3405051000,10520000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費5,118千元 ,與上年度同。 2.辦理刑事案件業務經費4,662千元 ,與上年度同。 3.辦理家事事件業務經費331千元, 與上年度同。 4.辦理少年事件業務經費18千元,與 上年度同。 5.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆 審業務經費391千元,與上年度同 。" 2023,3405059000,2360000,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, 2023,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405100100,152256000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費132,828千元,較上年 度核實減列人事費3,077千元。 2.基本行政工作維持費5,502千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 31千元。 3.辦理司法行政業務經費13,926千元 ,較上年度增列辦公大樓廁所整修 工程等經費1,044千元。" 2023,3405101000,3549000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,549千元,係辦理行 政訴訟業務經費,較上年度增列資料 印製等經費39千元。" 2023,3405109000,0,交通及運輸設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, 2023,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405110100,404256000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費350,623千元,較上年 度增列員額72人之人事費、員工薪 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 64,103千元。 2.基本行政工作維持費13,009千元, 較上年度增列辦公廳室清潔用物品 等經費1,048千元。 3.辦理司法行政業務經費40,624千元 ,較上年度增列辦公廳室整修工程 等經費26,266千元。" 2023,3405111000,13719000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理高等行政訴訟庭業務經費6,49 7千元,較上年度增列購置審判設 備等經費1,117千元。 2.辦理地方行政訴訟庭業務經費7,22 2千元,較上年度增列調解酬金等 經費1,280千元。" 2023,3405119000,4410000,交通及運輸設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.3.1, 2023,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405120100,154511000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費123,239千元,較上年 度增列員額14人之人事費、員工薪 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 4,803千元。 2.基本行政工作維持費6,796千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 257千元。 3.辦理司法行政業務經費24,476千元 ,較上年度增列購置法庭錄音及遠 距訊問系統設備等經費16,159千元 。" 2023,3405121000,4911000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理高等行政訴訟庭業務經費2,76 1千元,較上年度減列購置審判設 備等經費135千元。 2.辦理地方行政訴訟庭業務經費2,15 0千元,較上年度增列調解酬金等 經費453千元。" 2023,3405129000,4350000,交通及運輸設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, 2023,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405130100,177456000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費157,831千元,較上年 度增列員額27人之人事費、員工薪 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 16,231千元。 2.基本行政工作維持費7,486千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 304千元。 3.辦理司法行政業務經費12,139千元 ,較上年度增列地下室牆面防漏工 程等經費2,965千元。" 2023,3405131000,10111000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理高等行政訴訟庭業務經費8,65 1千元,較上年度增列購置審判設 備等經費2,176千元。 2.辦理地方行政訴訟庭業務經費1,46 0千元,較上年度增列調解酬金等 經費535千元。" 2023,3405139000,4690000,交通及運輸設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, 2023,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405200100,104770000,無細項,司法院主管,懲戒法院,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費97,897千元,較上年度 增列員額1人之人事費、員工薪俸 晉級差額及伸算調整待遇等經費14 6千元。 2.基本行政工作維持費2,195千元, 較上年度增列辦公廳室清潔用物品 等經費101千元。 3.辦理司法行政業務經費4,678千元 ,較上年度減列法庭影像系統改善 工程等經費2,600千元。" 2023,3405201000,2757000,無細項,司法院主管,懲戒法院,懲戒及職務案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理懲戒案件審理業務經費944千 元,較上年度減列資料印製等經費 80千元。 2.辦理職務法庭審理業務經費1,813 千元,較上年度減列國內旅費等22 1千元。" 2023,3405209800,231000,無細項,司法院主管,懲戒法院,第一預備金,司法支出,4.7.3,仍照上年度預算數編列。 2023,3405250100,118476000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費75,586千元,較上年度 增列員額2人之人事費、員工薪俸 晉級差額及伸算調整待遇等經費6, 291千元。 2.基本行政工作維持費17,958千元, 較上年度增列辦公廳室清潔用物品 等經費1,087千元。 3.辦理司法行政業務經費24,932千元 ,較上年度增列設施及機械設備養 護費等2,109千元。" 2023,3405251000,60309000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理研習業務經費49,526千元,較 上年度減列資訊軟硬體設備等經費 5,582千元。 2.辦理法官研習進修之國際交流業務 經費10,783千元,較上年度減列教 學材料等經費18千元。" 2023,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.3,仍照上年度預算數編列。 2023,3405260100,294327000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費221,666千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費25,222千元。 2.基本行政工作維持費52,685千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 1,204千元。 3.辦理司法行政業務經費19,976千元 ,較上年度增列辦公廳室管理費等 5,921千元。" 2023,3405261000,11032000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費6,860千元 ,較上年度減列調解酬金等經費6, 556千元。 2.辦理刑事案件業務經費2,737千元 ,較上年度增列辦理刑事案件鑑定 等經費1,826千元。 3.辦理行政訴訟業務經費1,435千元 ,較上年度減列購置法律圖書等經 費181千元。" 2023,3405269000,1670000,交通及運輸設備,司法院主管,智慧財產及商業法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, 2023,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405300100,1741442000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,588,327千元,較上 年度增列伸算調整待遇及員工薪俸 晉級差額等經費82,775千元。 2.基本行政工作維持費29,602千元, 較上年度增列車輛養護費等93千元 。 3.辦理司法行政業務經費123,513千 元,較上年度增列設施及機械設備 養護費等3,077千元。" 2023,3405301000,96222000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費25,374千元 ,較上年度增列國內旅費等1,761 千元。 2.辦理刑事案件業務經費69,247千元 ,較上年度增列義務辯護律師酬金 等經費19,470千元。 3.辦理家事事件業務經費560千元, 較上年度增列調解酬金等經費75千 元。 4.辦理少年事件業務經費5千元,與 上年度同。 5.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業 務經費1,036千元,與上年度同。" 2023,3405301500,55820000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數55,820千元,係辦理刑 事補償經費,與上年度同。" 2023,3405308500,191648000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.10.4,"臺灣高等法院新建聯合檔案暨贓證物 庫大樓新興房屋建築計畫總經費876, 785千元,分年辦理,106至109年度 已編列122,905千元,本年度續編191 ,648千元。" 2023,3405309000,9215000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.5.1, 2023,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.6,仍照上年度預算數編列。 2023,3405310100,723825000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費691,210千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費27,476千元。 2.基本行政工作維持費12,240千元, 較上年度增列公務車油料等經費7 千元。 3.辦理司法行政業務經費20,375千元 ,較上年度減列購置法庭錄音及影 像傳輸系統設備等經費7,088千元 。" 2023,3405311000,24868000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費7,338千元 ,與上年度同。 2.辦理刑事案件業務經費17,303千元 ,較上年度增列義務辯護律師酬金 等經費1,766千元。 3.辦理家事事件業務經費207千元, 與上年度同。 4.辦理少年事件業務經費20千元,與 上年度同。" 2023,3405319000,750000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, 2023,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405320100,436335000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費406,350千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費13,683千元。 2.基本行政工作維持費8,437千元, 較上年度減列辦公廳室養護等經費 122千元。 3.辦理司法行政業務經費21,548千元 ,較上年度增列建物耐震補強等經 費11,288千元。" 2023,3405321000,20217000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費3,891千元 ,與上年度同。 2.辦理刑事案件業務經費15,956千元 ,較上年度增列購置審判設備等經 費1,294千元。 3.辦理家事事件業務經費303千元, 與上年度同。 4.辦理少年事件業務經費67千元,與 上年度同。" 2023,3405328500,11568000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.12.3,"臺灣高等法院臺南分院遷建辦公廳室 新興房屋建築計畫總經費1,665,342 千元,分年辦理,110年度已編列1,0 00千元,本年度續編11,568千元。" 2023,3405329000,4274000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.4.1, 2023,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.5,仍照上年度預算數編列。 2023,3405330100,584354000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費549,672千元,較上年 度增列員額2人之人事費、員工薪 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 24,319千元。 2.基本行政工作維持費11,605千元, 較上年度增列影印機租金等經費14 千元。 3.辦理司法行政業務經費23,077千元 ,較上年度增列辦公室天花板改善 工程等經費4,851千元。" 2023,3405331000,23316000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費7,138千元 ,與上年度同。 2.辦理刑事案件業務經費15,974千元 ,較上年度減列購置審判設備等經 費59千元。 3.辦理家事事件業務經費153千元, 與上年度同。 4.辦理少年事件業務經費51千元,與 上年度同。" 2023,3405339000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, 2023,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405340100,185953000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費171,517千元,較上年 度增列員額2人之人事費、員工薪 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 7,299千元。 2.基本行政工作維持費4,355千元, 較上年度減列車輛養護費等45千元 。 3.辦理司法行政業務經費10,081千元 ,較上年度增列汰購監視錄影系統 等經費2,603千元。" 2023,3405341000,6933000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費1,881千元 ,與上年度同。 2.辦理刑事案件業務經費4,920千元 ,較上年度減列義務辯護律師酬金 等經費891千元。 3.辦理家事事件業務經費92千元,與 上年度同。 4.辦理少年事件業務經費40千元,與 上年度同。" 2023,3405349000,674000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, 2023,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405410100,1680670000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,546,929千元,較上 年度增列伸算調整待遇及員工薪俸 晉級差額等經費38,657千元。 2.基本行政工作維持費58,262千元, 較上年度增列檔案庫室租金等經費 237千元。 3.辦理司法行政業務經費75,479千元 ,較上年度減列國民法官法庭整修 等經費9,360千元。" 2023,3405411000,179768000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費59,869千元 ,較上年度增列辦理消費者債務清 理業務等經費378千元。 2.辦理刑事案件業務經費52,079千元 ,較上年度增列國民法官業務運作 等經費16,291千元。 3.辦理民事執行業務經費51,320千元 ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 等經費2,049千元。 4.辦理家事事件業務經費3,746千元 ,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費9,416千元 ,較上年度減列國內旅費等1,174 千元。 6.辦理公證及提存業務經費1,161千 元,與上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費2,177千元 ,與上年度同。" 2023,3405418500,141000000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.15.3,"司法院所屬機關遷建華山司法園區新 興房屋建築計畫總經費12,049,489千 元,分12年辦理,105至111年度已編 列900,801千元,本年度續編第8年經 費141,000千元,較上年度減列192,0 09千元。" 2023,3405419000,17800000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.4.1, 2023,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.5,仍照上年度預算數編列。 2023,3405420100,749803000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費694,259千元,較上年 度增列員額6人之人事費、員工薪 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 15,033千元。 2.基本行政工作維持費19,855千元, 較上年度增列辦公廳室清潔用物品 等經費889千元。 3.辦理司法行政業務經費35,689千元 ,較上年度減列國民法官法庭整修 工程等經費1,111千元。" 2023,3405421000,104559000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費33,082千元 ,較上年度減列調解酬金等經費52 4千元。 2.辦理刑事案件業務經費42,122千元 ,較上年度增列國民法官業務運作 等經費5,691千元。 3.辦理民事執行業務經費18,924千元 ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 等經費65千元。 4.辦理家事事件業務經費1,743千元 ,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費4,661千元 ,較上年度增列義務辯護律師酬金 等經費58千元。 6.辦理公證及提存業務經費1,518千 元,與上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費2,509千元 ,與上年度同。" 2023,3405429000,2144000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.3.1, 2023,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405430100,1363904000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下︰ 1.人員維持費1,266,144千元,較上 年度增列員額1人之人事費、員工 薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經 費36,711千元。 2.基本行政工作維持費37,390千元, 較上年度增列辦公廳室租金等經費 268千元。 3.辦理司法行政業務經費60,370千元 ,較上年度增列購置資訊軟硬體設 備等經費8,814千元。" 2023,3405431000,158582000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費56,506千元 ,較上年度減列國內旅費等620千 元。 2.辦理刑事案件業務經費65,115千元 ,較上年度增列國民法官業務運作 等經費22,726千元。 3.辦理民事執行業務經費27,091千元 ,較上年度增列國內旅費等126千 元。 4.辦理家事事件業務經費2,807千元 ,較上年度增列國內旅費等620千 元。 5.辦理少年事件業務經費5,102千元 ,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費225千元 ,與上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費1,736千元 ,與上年度同。" 2023,3405439000,1175000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.3.1, 2023,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405470100,1124800000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,032,181千元,較上 年度增列員額5人之人事費、員工 薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經 費47,611千元。 2.基本行政工作維持費36,144千元, 較上年度減列水電費等4,040千元 。 3.辦理司法行政業務經費56,475千元 ,較上年度增列辦公廳室養護等經 費2,529千元。" 2023,3405471000,165819000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費43,585千元 ,較上年度減列國內旅費等1,418 千元。 2.辦理刑事案件業務經費69,961千元 ,較上年度增列國民法官業務運作 等經費30,281千元。 3.辦理民事執行業務經費36,305千元 ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 等經費4,852千元。 4.辦理家事事件業務經費5,861千元 ,較上年度減列國內旅費等231千 元。 5.辦理少年事件業務經費7,881千元 ,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費1,138千 元,較上年度減列國內旅費等37千 元。 7.辦理行政訴訟業務經費1,088千元 ,與上年度同。" 2023,3405478500,0,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.3,"前年度決算數係辦理臺灣桃園地方法 院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房 屋建築計畫經費。" 2023,3405479000,1640000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.4.1, 2023,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.5,仍照上年度預算數編列。 2023,3405480100,572220000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費511,764千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費30,836千元。 2.基本行政工作維持費22,106千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 2,166千元。 3.辦理司法行政業務經費38,350千元 ,較上年度增列法庭整修等經費5, 085千元。" 2023,3405481000,66354000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費18,091千元 ,較上年度增列辦理電子卷證委外 掃描等經費40千元。 2.辦理刑事案件業務經費30,930千元 ,較上年度增列國民法官業務運作 等經費6,862千元。 3.辦理民事執行業務經費10,240千元 ,較上年度減列辦理民事執行拍賣 等經費207千元。 4.辦理家事事件業務經費975千元, 與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費5,136千元 ,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費441千元 ,與上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費541千元, 與上年度同。" 2023,3405489000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.3.1, 2023,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405490100,345228000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費319,363千元,較上年 度增列員額2人之人事費、員工薪 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 17,030千元。 2.基本行政工作維持費10,498千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 424千元。 3.辦理司法行政業務經費15,367千元 ,較上年度增列電腦研習中心兼遠 距訊問法庭建置工程等經費1,887 千元。" 2023,3405491000,46955000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費10,487千元 ,較上年度減列國內旅費等123千 元。 2.辦理刑事案件業務經費20,257千元 ,較上年度增列國民法官業務運作 等經費8,270千元。 3.辦理民事執行業務經費9,441千元 ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 等經費11千元。 4.辦理家事事件業務經費1,427千元 ,較上年度增列資料印製等經費8 千元。 5.辦理少年事件業務經費5,126千元 ,較上年度增列少年志工協助調查 保護業務等經費52千元。 6.辦理公證及提存業務經費180千元 ,較上年度減列國內旅費等118千 元。 7.辦理行政訴訟業務經費37千元,與 上年度同。" 2023,3405499000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.3.1, 2023,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405500100,1488318000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,362,164千元,較上 年度增列員額4人之人事費、員工 薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經 費24,699千元。 2.基本行政工作維持費33,823千元, 較上年度增列影印機租金等經費3, 695千元。 3.辦理司法行政業務經費92,331千元 ,較上年度增列汰購變電站高壓設 備等經費27,398千元。" 2023,3405501000,162634000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費59,252千元 ,較上年度減列購置影印機耗材等 經費4,155千元。 2.辦理刑事案件業務經費54,053千元 ,較上年度增列國民法官業務運作 等經費17,544千元。 3.辦理民事執行業務經費42,560千元 ,較上年度減列國內旅費等1,016 千元。 4.辦理家事事件業務經費2,435千元 ,較上年度減列資料印製等經費45 3千元。 5.辦理少年事件業務經費3,891千元 ,較上年度減列少年事件鑑定等經 費754千元。 6.辦理公證及提存業務經費193千元 ,較上年度減列國內旅費等318千 元。 7.辦理行政訴訟業務經費250千元, 與上年度同。" 2023,3405508500,8930000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.21.3,"臺灣臺中地方法院興建法院辦公廳室 新興房屋建築計畫總經費697,015千 元,分6年辦理,111年度已編列2,00 0千元,本年度續編第2年經費8,930 千元,較上年度增列6,930千元。" 2023,3405509000,1725000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.4.1, 2023,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.5,仍照上年度預算數編列。 2023,3405510100,322399000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費299,214千元,較上年 度增列員額2人之人事費、員工薪 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 12,504千元。 2.基本行政工作維持費8,286千元, 較上年度增列辦公廳室清潔用物品 等經費166千元。 3.辦理司法行政業務經費14,899千元 ,較上年度減列南投簡易庭法警室 裝修工程等經費2,037千元。" 2023,3405511000,40281000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費12,128千元 ,較上年度增列資料印製等經費85 千元。 2.辦理刑事案件業務經費15,245千元 ,較上年度增列國民法官業務運作 等經費8,492千元。 3.辦理民事執行業務經費8,706千元 ,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費1,003千元 ,較上年度減列國內旅費等32千元 。 5.辦理少年事件業務經費2,208千元 ,較上年度增列國內旅費等60千元 。 6.辦理公證及提存業務經費200千元 ,較上年度減列郵資費等100千元 。 7.辦理行政訴訟業務經費791千元, 與上年度同。" 2023,3405519000,4948000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.3.1, 2023,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405520100,665991000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費617,643千元,較上年 度增列員額3人之人事費、員工薪 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 33,831千元。 2.基本行政工作維持費20,993千元, 較上年度減列車輛養護費等9千元 。 3.辦理司法行政業務經費27,355千元 ,較上年度減列通訊等經費1,318 千元。" 2023,3405521000,70779000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費17,110千元 ,較上年度減列國內旅費等739千 元。 2.辦理刑事案件業務經費28,603千元 ,較上年度增列國民法官業務運作 等經費14,387千元。 3.辦理民事執行業務經費15,991千元 ,較上年度減列郵資費等1,940千 元。 4.辦理家事事件業務經費3,992千元 ,較上年度增列國內旅費等3,475 千元。 5.辦理少年事件業務經費3,275千元 ,較上年度減列辦理少年安置等經 費300千元。 6.辦理公證及提存業務經費257千元 ,與上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費1,551千元 ,與上年度同。" 2023,3405529000,1348000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.3.1, 2023,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405530100,425698000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費401,808千元,較上年 度增列員額2人之人事費、員工薪 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 10,576千元。 2.基本行政工作維持費9,925千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 441千元。 3.辦理司法行政業務經費13,965千元 ,較上年度減列國民法官法庭整修 等經費4,376千元。" 2023,3405531000,56026000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費12,943千元 ,較上年度增列資料印製等經費7 千元。 2.辦理刑事案件業務經費22,302千元 ,較上年度增列國民法官業務運作 等經費10,580千元。 3.辦理民事執行業務經費15,525千元 ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 等經費101千元。 4.辦理家事事件業務經費1,312千元 ,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費3,511千元 ,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費235千元 ,與上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費198千元, 與上年度同。" 2023,3405539000,3760000,營建工程,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.3.1, 2023,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405540100,505409000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費474,021千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費21,639千元。 2.基本行政工作維持費15,398千元, 較上年度增列公務車油料等經費25 千元。 3.辦理司法行政業務經費15,990千元 ,較上年度減列國民法官法庭整修 等經費1,825千元。" 2023,3405541000,64236000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費17,899千元 ,較上年度增列辦理消費者債務清 理業務等經費335千元。 2.辦理刑事案件業務經費30,796千元 ,較上年度增列國民法官業務運作 等經費4,625千元。 3.辦理民事執行業務經費10,823千元 ,較上年度減列國內旅費等796千 元。 4.辦理家事事件業務經費435千元, 與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費3,810千元 ,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費375千元 ,與上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費98千元,與 上年度同。" 2023,3405549000,830000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.3.1, 2023,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405560100,993772000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費911,482千元,較上年 度增列員額1人之人事費、員工薪 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 40,163千元。 2.基本行政工作維持費29,843千元, 較上年度增列公務車油料等經費2 千元。 3.辦理司法行政業務經費52,447千元 ,較上年度減列強化資訊安全等經 費263千元。" 2023,3405561000,141753000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費32,649千元 ,較上年度增列辦理消費者債務清 理業務等經費311千元。 2.辦理刑事案件業務經費58,218千元 ,較上年度增列國民法官業務運作 等經費23,854千元。 3.辦理民事執行業務經費40,274千元 ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 等經費32千元。 4.辦理家事事件業務經費824千元, 與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費9,011千元 ,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費611千元 ,與上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費166千元, 與上年度同。" 2023,3405569000,1500000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.3.1, 2023,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405570100,541151000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費499,352千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費25,205千元。 2.基本行政工作維持費21,682千元, 較上年度增列公務車油料等經費53 千元。 3.辦理司法行政業務經費20,117千元 ,較上年度增列火警受信主機改善 工程等經費707千元。" 2023,3405571000,83948000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費29,019千元 ,較上年度增列辦理電子卷證委外 掃描等經費8千元。 2.辦理刑事案件業務經費39,110千元 ,較上年度增列國民法官業務運作 等經費18,895千元。 3.辦理民事執行業務經費14,965千元 ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 等經費1,863千元。 4.辦理公證及提存業務經費313千元 ,與上年度同。 5.辦理行政訴訟業務經費541千元, 與上年度同。" 2023,3405579000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.3.1, 2023,3405579800,263000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405580100,1019843000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費944,339千元,較上年 度增列員額4人之人事費、員工薪 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 50,350千元。 2.基本行政工作維持費32,705千元, 較上年度增列辦公廳室清潔用物品 等經費8千元。 3.辦理司法行政業務經費42,799千元 ,較上年度減列國民法官法庭整修 等經費5,539千元。" 2023,3405581000,138791000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費48,940千元 ,與上年度同。 2.辦理刑事案件業務經費68,270千元 ,較上年度增列國民法官業務運作 等經費8,011千元。 3.辦理民事執行業務經費20,549千元 ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 等經費16千元。 4.辦理公證及提存業務經費698千元 ,與上年度同。 5.辦理行政訴訟業務經費334千元, 與上年度同。" 2023,3405589000,750000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.3.1, 2023,3405589800,528000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405590100,559004000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費523,140千元,較上年 度增列員額4人之人事費、員工薪 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 25,839千元。 2.基本行政工作維持費13,375千元, 較上年度增列影印機租金等經費17 9千元。 3.辦理司法行政業務經費22,489千元 ,較上年度減列辦公廳室整修工程 等經費221千元。" 2023,3405591000,65815000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費18,226千元 ,較上年度增列影印機耗材等經費 100千元。 2.辦理刑事案件業務經費25,345千元 ,較上年度增列國民法官業務運作 等經費13,917千元。 3.辦理民事執行業務經費15,878千元 ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 等經費187千元。 4.辦理家事事件業務經費1,847千元 ,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費3,978千元 ,較上年度減列辦理少年安置等經 費171千元。 6.辦理公證及提存業務經費314千元 ,較上年度增列資料印製等經費40 千元。 7.辦理行政訴訟業務經費227千元, 與上年度同。" 2023,3405599000,80000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.3.1, 2023,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405600100,258870000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費232,829千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費14,335千元。 2.基本行政工作維持費6,588千元, 較上年度增列辦公事務費等226千 元。 3.辦理司法行政業務經費19,453千元 ,較上年度增列購置高低壓配電盤 及變壓器等經費4,816千元。" 2023,3405601000,24540000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費5,130千元 ,較上年度增列國內旅費等625千 元。 2.辦理刑事案件業務經費9,824千元 ,較上年度增列國民法官業務運作 等經費3,546千元。 3.辦理民事執行業務經費4,364千元 ,較上年度增列通訊等經費550千 元。 4.辦理家事事件業務經費781千元, 較上年度減列國內旅費等299千元 。 5.辦理少年事件業務經費3,976千元 ,較上年度減列辦理少年事件鑑定 等經費255千元。 6.辦理公證及提存業務經費331千元 ,較上年度增列通訊等經費219千 元。 7.辦理行政訴訟業務經費134千元, 與上年度同。" 2023,3405609000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.3.1, 2023,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405610100,302538000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費277,279千元,較上年 度增列員額2人之人事費、員工薪 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 10,603千元。 2.基本行政工作維持費8,780千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 15千元。 3.辦理司法行政業務經費16,479千元 ,較上年度減列國民法官法庭整修 等經費1,439千元。" 2023,3405611000,39887000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費6,593千元 ,較上年度增列資料印製等經費65 千元。 2.辦理刑事案件業務經費19,211千元 ,較上年度增列國民法官業務運作 等經費9,191千元。 3.辦理民事執行業務經費4,341千元 ,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費2,759千元 ,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費6,212千元 ,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費155千元 ,與上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費616千元, 與上年度同。" 2023,3405619000,3630000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.3.1, 2023,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405620100,299787000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費273,395千元,較上年 度增列員額3人之人事費、員工薪 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 6,827千元。 2.基本行政工作維持費8,939千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 469千元。 3.辦理司法行政業務經費17,453千元 ,較上年度增列汰換電梯等經費2, 148千元。" 2023,3405621000,38937000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費8,535千元 ,較上年度增列辦理消費者債務清 理業務等經費90千元。 2.辦理刑事案件業務經費18,742千元 ,較上年度增列國民法官業務運作 等經費4,897千元。 3.辦理民事執行業務經費7,233千元 ,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費576千元, 與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費2,693千元 ,較上年度增列義務辯護律師酬金 等經費450千元。 6.辦理公證及提存業務經費101千元 ,與上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費1,057千元 ,與上年度同。" 2023,3405629000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.3.1, 2023,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405630100,350145000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費324,163千元,較上年 度增列員額2人之人事費、員工薪 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 10,492千元。 2.基本行政工作維持費10,703千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 279千元。 3.辦理司法行政業務經費15,279千元 ,較上年度增列廁所整修工程等經 費3,871千元。" 2023,3405631000,38268000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費9,826千元 ,較上年度減列辦理消費者債務清 理業務等經費8千元。 2.辦理刑事案件業務經費18,062千元 ,較上年度增列國民法官業務運作 等經費1,235千元。 3.辦理民事執行業務經費5,976千元 ,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費1,677千元 ,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費2,529千元 ,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費106千元 ,較上年度減列國內旅費等50千元 。 7.辦理行政訴訟業務經費92千元,與 上年度同。" 2023,3405639000,1550000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.3.1, 2023,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405640100,122754000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費108,693千元,較上年 度增列員額1人之人事費、員工薪 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 2,636千元。 2.基本行政工作維持費7,373千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 163千元。 3.辦理司法行政業務經費6,688千元 ,較上年度減列國民法官法庭整修 等經費3,165千元。" 2023,3405641000,8990000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費3,281千元 ,較上年度增列調解酬金等經費30 千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,105千元 ,較上年度增列國民法官業務運作 等經費2,538千元。 3.辦理民事執行業務經費1,152千元 ,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費84千元,較 上年度增列調解酬金等經費30千元 。 5.辦理少年事件業務經費270千元, 與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費54千元, 與上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費44千元,與 上年度同。" 2023,3405649000,674000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.3.1, 2023,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.34.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405800100,295877000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費269,478千元,較上年 度增列員額5人之人事費、員工薪 俸晉級差額及伸算調整待遇等經費 16,292千元。 2.基本行政工作維持費9,843千元, 較上年度減列車輛養護費等217千 元。 3.辦理司法行政業務經費16,556千元 ,較上年度增列興建辦公廳舍先期 規劃等經費2,805千元。" 2023,3405801000,30229000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理家事事件業務經費14,168千元 ,較上年度增列調解酬金等經費20 3千元。 2.辦理少年事件業務經費16,061千元 ,較上年度增列購置審判設備等經 費2,687千元。" 2023,3405809000,5530000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, 2023,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405900100,37413000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費34,196千元,較上年度 增列伸算調整待遇及員工薪俸晉級 差額等經費3,421千元。 2.基本行政工作維持費815千元,較 上年度減列公務車油料等經費9千 元。 3.辦理司法行政業務經費2,402千元 ,較上年度增列強化資訊安全等經 費813千元。" 2023,3405901000,1258000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費143千元, 較上年度增列資料印製等經費2千 元。 2.辦理刑事案件業務經費1,086千元 ,較上年度增列購置審判設備等經 費44千元。 3.辦理家事事件業務經費17千元,與 上年度同。 4.辦理少年事件業務經費12千元,與 上年度同。" 2023,3405909000,0,交通及運輸設備,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.36.3.1, 2023,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.36.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3405910100,99635000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費87,793千元,較上年度 增列伸算調整待遇及員工薪俸晉級 差額等經費3,330千元。 2.基本行政工作維持費2,747千元, 較上年度增列公務車油料等經費37 千元。 3.辦理司法行政業務經費9,095千元 ,較上年度增列強化資訊安全等經 費1,932千元。" 2023,3405911000,6647000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費1,890千元 ,較上年度增列辦理消費者債務清 理業務等經費399千元。 2.辦理刑事案件業務經費3,064千元 ,較上年度增列國民法官業務運作 等經費1,336千元。 3.辦理民事執行業務經費663千元, 較上年度減列資料印製等經費23千 元。 4.辦理家事事件業務經費144千元, 較上年度減列資料印製等經費13千 元。 5.辦理少年事件業務經費774千元, 較上年度減列少年志工協助調查保 護業務等經費20千元。 6.辦理公證及提存業務經費47千元, 與上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費65千元,與 上年度同。" 2023,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.3,仍照上年度預算數編列。 2023,3405930100,32464000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.38.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費29,456千元,較上年度 增列員額1人之人事費、員工薪俸 晉級差額及伸算調整待遇等經費1, 452千元。 2.基本行政工作維持費1,157千元, 較上年度增列文康活動費等2千元 。 3.辦理司法行政業務經費1,851千元 ,較上年度減列興建辦公廳舍先期 規劃等經費548千元。" 2023,3405931000,1558000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.38.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費535千元, 與上年度同。 2.辦理刑事案件業務經費693千元, 較上年度增列國民法官業務運作等 經費97千元。 3.辦理民事執行業務經費81千元,與 上年度同。 4.辦理家事事件業務經費89千元,與 上年度同。 5.辦理少年事件業務經費112千元, 較上年度減列少年志工協助調查保 護業務等經費19千元。 6.辦理公證及提存業務經費27千元, 與上年度同。 7.辦理行政訴訟業務經費21千元,與 上年度同。" 2023,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.38.3,仍照上年度預算數編列。 2023,3506010100,327268000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費263,912千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費4,103 千元。 2.基本行政工作維持費36,030千元, 較上年度減列汰換空調監控系統等 經費795千元。 3.資訊業務經費27,326千元,較上年 度減列電子證書平台建置等經費74 0千元。" 2023,3506011200,1674000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.考銓議事業務經費700千元,較上 年度減列資料印製等經費300千元 。 2.考銓業務考察經費974千元,與上 年度同。" 2023,3506011300,1054000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.法制作業及法規編印經費414千元 ,與上年度同。 2.訴願審議及督導經費640千元,與 上年度同。" 2023,3506011400,7949000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.考試及訓練及(合)格證書管理製發 業務經費1,290千元,較上年度減 列早期證書存根卡及登記卡掃描與 建檔等經費2,050千元。 2.考銓施政業務審查及督導經費1,27 1千元,與上年度同。 3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費 2,527千元,較上年度減列購置圖 書、資料庫等經費248千元。 4.加強為民服務及施政成果宣導經費 759千元,與上年度同。 5.考銓研究發展經費1,542千元,與 上年度同。 6.國際文官制度學術交流經費560千 元,較上年度減列補助文官制度學 術交流經費1千元。" 2023,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.5,仍照上年度預算數編列。 2023,3506100100,323429000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費292,500千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費2,977 千元。 2.基本行政工作維持費30,929千元, 較上年度增列辦理國家考場應考人 休息區整建及試場翻修等經費8,79 4千元。" 2023,3506101000,75289000,無細項,考試院主管,考選部,考試業務,考試支出,5.2.2,"新增補助考選業務基金因應嚴重特殊 傳染性肺炎所需防疫人力、物資及試 務等經費如列數。" 2023,3506101400,8078000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.3.1, 2023,3506109000,8366000,營建工程,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.4.1, 2023,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.5,仍照上年度預算數編列。 2023,3506200100,440480000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費379,213千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費14,519 千元。 2.基本行政工作維持費28,477千元, 較上年度增列汰換電梯及發電機設 備等經費6,970千元。 3.資訊系統之使用及管理經費32,790 千元,較上年度減列汰購資訊軟硬 體設備等經費9,517千元。" 2023,3506200200,6625000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推動人事法制及銓敘行政業務經費 1,142千元,較上年度減列法規編 印等經費466千元。 2.人事法制、管理及銓敘業務經費5, 483千元,較上年度減列人事制度 委託研究等經費226千元。" 2023,3506209000,0,營建工程,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,5.3.3.1, 2023,3506209800,732000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 2023,6106200300,253611000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.公務人員保險管理及監理業務經費 958千元,與上年度同。 2.補助公教人員保險事務經費252,65 3千元,較上年度增列7,334千元。" 2023,6306205800,6030000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.6,"本年度預算數6,030千元,係早期退 休公教人員生活困難之三節照護金, 較上年度減列1,493千元。" 2023,7606205300,25333673000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.公務人員退休給付經費18,544,127 千元,較上年度減列退休金等經費 255,276千元。 2.公務人員撫卹給付經費423,670千 元,與上年度同。 3.公務人員殮葬補助經費38,285千元 ,與上年度同。 4.政務人員退職酬勞金給付經費241, 088千元,較上年度增列優惠存款 利息差額補助等經費13,857千元。 5.公(政)務人員執行職務意外失能死 亡慰問金經費17,907千元,與上年 度同。 6.年金改革節省退撫給付挹注退撫基 金經費6,068,596千元,較上年度 增列1,302,780千元。" 2023,7706200600,2175000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.8.1, 2023,3506300100,167643000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費147,094千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費5,892 千元。 2.基本行政工作維持費20,549千元, 較上年度減列購置雜項設備等經費 555千元。" 2023,3506301100,1415000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, 2023,3506309800,1000000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.3,仍照上年度預算數編列。 2023,3506400100,112177000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費91,750千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費5,078千 元。 2.基本行政工作維持費11,845千元, 較上年度減列行政大樓外牆安全診 斷檢查等經費1,399千元。 3.資訊管理業務經費8,582千元,較 上年度增列公文系統改版及伺服器 主機環境建置等經費3,899千元。" 2023,3506401100,102560000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.公務人員考試錄取人員訓練經費52 ,011千元,較上年度增列辦理高普 初等考試錄取人員基礎訓練業務等 經費1,820千元。 2.公務人員晉升官等訓練經費43,144 千元,較上年度增列辦理委任晉升 薦任官等訓練業務等經費262千元 。 3.公務人員培訓之國內外交流合作經 費3,441千元,較上年度增列辦理 文官培訓交流研討會與英語專題課 程等經費164千元。 4.公務人員終身學習經費2,223千元 ,較上年度減列發行電子報等經費 66千元。 5.高階公務人員訓練經費1,564千元 ,較上年度減列辦理國內訓練及活 動等經費36千元。 6.公務人員行政中立訓練經費177千 元,較上年度減列辦理公務人員行 政中立法研習班等經費3千元。" 2023,3506401200,61367000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費21,447千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費756千元 。 2.基本行政工作維持5,826千元,較 上年度減列金城社區宿舍修繕工程 等經費5,463千元。 3.資訊管理業務經費596千元,與上 年度同。 4.中區公務人員考試錄取人員訓練經 費21,374千元,較上年度增列辦理 高普初等考試錄取人員基礎訓練業 務等經費1,549千元。 5.中區公務人員晉升官等訓練經費12 ,124千元,較上年度增列辦理薦任 晉升簡任官等訓練業務等經費398 千元。" 2023,3506409800,380000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 2023,7706500100,44115000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費38,653千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費1,743千 元。 2.基本行政工作維持費5,462千元, 較上年度減列資訊軟硬體設備等經 費164千元。" 2023,7706502100,4052000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數4,052千元,係辦理退 撫基金監理業務所需經費,較上年度 減列專家學者出席費等26千元。" 2023,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 2023,7706600100,151086000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費138,616千元,較上年 度伸算增列調整待遇及其他業務獎 金等經費14,536千元。 2.基本行政工作維持費12,470千元, 較上年度增列行政事務勞力外包等 經費908千元。" 2023,7706600600,29845000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基金收支及保管之規劃經費29,541 千元,較上年度減列資訊軟硬體設 備等經費510千元。 2.基金收繳及退撫給與之撥付經費30 4千元,較上年度減列一般事務費5 千元。" 2023,7706609800,10000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2023,3607010100,823525000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下︰ 1.人員維持費750,778千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費34,307 千元。 2.基本行政工作維持費46,719千元, 較上年度增列廳舍機電維護、清潔 勞務等經費6,848千元。 3.資訊管理經費26,028千元,較上年 度增列資訊安全強化等經費1,239 千元。" 2023,3607010300,7945000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.議事行政經費5,264千元,較上年 度增列議事所需等經費381千元。 2.國際監察事務活動經費2,681千元 ,較上年度增列參與推動國際監察 事務與交流等經費347千元。" 2023,3607010900,17478000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.調查巡察業務經費15,943千元,較 上年度減列通案性案件調查等經費 1,802千元。 2.委員國外考察經費1,535千元,較 上年度增列旅費77千元。" 2023,3607011200,7230000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.公職人員財產申報經費5,535千元 ,較上年度增列因應法令修正財產 申報專刊等經費426千元。 2.政治獻金申報經費1,241千元,較 上年度減列通訊費及國內旅費等38 0千元。 3.利益衝突迴避及遊說經費454千元 ,較上年度減列國內旅費等230千 元。" 2023,3607011500,123050000,無細項,監察院主管,監察院,國家人權業務,監察支出,6.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人權業務規劃、評估與研究經費44 ,077千元,較上年度減列國際人權 公約檢核研究及國家報告獨立評估 意見等經費11,849千元。 2.訪視、調查與合作經費39,871千元 ,較上年度減列系統性訪查、國家 酷刑防制工作等經費2,617千元。 3.教育、推廣與交流經費39,102千元 ,較上年度增列人權教育培訓等經 費6,128千元。" 2023,3607019000,43380000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.6.1, 2023,3607019800,1822000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.7,本年度預算數較上年度增列如列數。 2023,3607100100,1107431000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,027,481千元,較上 年度增列員額19人之人事費、員工 薪俸晉級差額及伸算增列調整待遇 等經費90,480千元。 2.基本行政工作維持費39,207千元, 較上年度增列清潔維護及行政庶務 等經費2,231千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修 經費40,743千元,較上年度減列所 屬基隆市審計室辦公廳舍裝修工程 與辦公傢俱等經費、所屬教育農林 審計處辦公大樓設施及管線汰換工 程等經費28,153千元,增列審計大 樓3及4樓部分辦公室整修工程、中 央空調冰水主機汰換等經費34,168 千元,計淨增6,015千元。" 2023,3607101000,57524000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.中央政府審計工作經費54,776千元 ,較上年度增列資訊安全維護及雲 端服務等經費11,048千元。 2.審計訓練經費2,748千元,與上年 度同。" 2023,3607102000,9755000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數9,755千元,係各縣市 地方審計工作經費,與上年度同。" 2023,3607109000,0,營建工程,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, 2023,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 2023,3607600100,76046000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費70,686千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費7,258千 元。 2.基本行政工作維持費2,380千元, 與上年度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修 經費2,980千元,較上年度減列汰 換電梯等經費1,760千元,增列辦 公大樓廁所等整修工程經費2,500 千元,計淨增740千元。" 2023,3607601000,1752000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數1,752千元,係執行審 計工作所需經費,與上年度同。" 2023,3607609000,0,交通及運輸設備,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.3.3.1, 2023,3607609800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3607620100,63163000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費61,317千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費1,281千 元。 2.基本行政工作維持費1,471千元, 較上年度增列電梯保養維護等經費 100千元。 3.辦公事務設備汰換375千元,較上 年度減列冷氣設備及飲水機等經費 480千元。" 2023,3607621000,1800000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,800千元,係執行審 計工作所需經費,與上年度同。" 2023,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 2023,3607630100,56117000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費54,433千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費2,691千 元。 2.基本行政工作維持費1,474千元, 較上年度增列文具紙張、清潔用品 及電腦耗材等經費100千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修 經費210千元,較上年度減列辦公 廳舍整修工程等經費12,955千元。" 2023,3607631000,940000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數940千元,係執行審計 工作所需經費,與上年度同。" 2023,3607639800,80000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,仍照上年度預算數編列。 2023,3607640100,64211000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費62,178千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費3,495千 元。 2.基本行政工作維持費1,628千元, 較上年度增列電梯、機電養護費及 三節慰問金等經費100千元。 3.辦公事務設備汰換經費405千元, 較上年度增列汰換投影機及碎紙機 等經費75千元。" 2023,3607641000,1452000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,452千元,係執行審 計工作所需經費,與上年度同。" 2023,3607649000,890000,交通及運輸設備,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.6.3.1, 2023,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3607660100,67419000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費62,830千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費4,832千 元。 2.基本行政工作維持費1,774千元, 較上年度減列彙編綜合年報之通訊 及印刷等經費62千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修 經費2,815千元,較上年度增列辦 公大樓廁所整修工程經費2,600千 元。" 2023,3607661000,1606000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,606千元,係執行審 計工作所需經費,與上年度同。" 2023,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,仍照上年度預算數編列。 2023,3607700100,79951000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費72,241千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費4,670千 元。 2.基本行政工作維持費2,650千元, 與上年度同。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修 經費5,060千元,較上年度增列辦 公大樓頂樓地坪防水工程等經費4, 300千元。" 2023,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.8.2,"本年度預算數1,538千元,係執行審 計工作所需經費,與上年度同。" 2023,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.8.3,仍照上年度預算數編列。 2023,3708010100,1480163000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,413,578千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費60,3 86千元。 2.基本行政工作維持費58,456千元, 較上年度增列駕駛人力委外等經費 201千元。 3.統計業務專案計畫經費5,076千元 ,較上年度增列辦理國民生命表編 算作業等經費1,367千元。 4.綜合規劃業務專案計畫經費3,053 千元,與上年度同。" 2023,3708011000,11105227000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.地方制度與自治督導經費1,776千 元,較上年度增列辦理地方制度法 研修與內政獎章、資深績優村(里 )長及民政人員表揚大會等經費16 1千元。 2.公民參政經費1,102千元,較上年 度減列辦理政治獻金、遊說規範宣 導等經費43千元。 3.禮制及促進轉型正義業務經費10,0 44,016千元,較上年度增列補助財 團法人威權統治時期國家不法行為 被害者權利回復基金會辦理賠償及 權利回復事項等經費10,035,780千 元。 4.政黨政治及二二八國家紀念館事務 經費706,308千元,較上年度增列 二二八國家紀念館維護工程等經費 135千元。 5.宗教事務推動與發展經費6,265千 元,較上年度減列臺灣宗教文化地 圖資訊系統功能增修等經費174千 元。 6.地方行政工作經費6,043千元,較 上年度減列督導地方行政業務及補 助鄉鎮市核發公共造產工作績優獎 勵金等607千元。 7.殯葬管理經費302,217千元,較上 年度增列227,381千元,包括: (1)辦理殯葬管理業務及捐助辦理 殯葬相關研究活動等經費2,399 千元,較上年度減列1,611千元 。 (2)殯葬設施量能提升計畫總經費1 ,514,000千元,分4年辦理,111 年度已編列70,826千元,本年度 續編第2年經費299,818千元,較 上年度增列228,992千元。 8.補助辦理國家重大慶典經費37,500 千元,與上年度同。" 2023,3708011500,70463000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.督導改進戶籍行政經費390千元, 較上年度減列委託研究逕遷戶所人 口問題等經費731千元。 2.加強改進國籍行政經費468千元, 較上年度增列辦理歸化國籍高級專 業人才審查會等經費11千元。 3.辦理戶籍人口統計經費547千元, 較上年度減列編印人口統計年刊等 經費56千元。 4.辦理戶政研習及鼓勵婚育措施經費 4,127千元,較上年度增列辦理鼓 勵婚育交友服務及戶政人員研習會 等經費1,204千元。 5.辦理戶籍作業及管理經費1,172千 元,較上年度增列辦理戶政電子化 服務等經費52千元。 6.數位身分識別證(New eID)-新 一代國民身分證換發計畫總經費86 5,048千元,分4年辦理,109至111 年度已編列801,289千元,本年度 續編最後1年經費63,759千元,較 上年度減列3,621千元。" 2023,3708012500,438619000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, 2023,3708012700,500176000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費2,121千元, 較上年度減列有償撥用南區第二測 量隊隊部辦公室房地等經費11,944 千元。 2.測繪控制點管理維護經費1,735千 元,較上年度減列辦理高程基準檢 測作業等經費66千元。 3.資料供應及受託測量經費18,168千 元,與上年度同。 4.國家底圖空間資料基礎建設計畫總 經費2,310,900千元,分5年辦理, 110至111年度已編列711,385千元 ,本年度續編第3年經費356,953千 元,本科目編列220,442千元,較 上年度增列1,005千元。 5.新增智慧衛星定位及移動測圖科技 發展計畫經費11,411千元。 6.新增地籍圖重測延續計畫總經費1, 491,647千元,分8年辦理,本年度 編列第1年經費194,971千元。 7.新增多維度空間資訊基礎圖資測製 及更新計畫經費51,328千元。 8.上年度多元測繪科技整合應用計畫 預算業已編竣,所列11,234千元如 數減列。 9.上年度地籍圖重測後續計畫第2期 計畫預算業已編竣,所列214,979 千元如數減列。" 2023,3708012800,10434000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費3,919千元, 較上年度增列辦公大樓保全及清潔 等經費751千元。 2.規劃設計監工業務經費6,515千元 ,較上年度增列土地重劃工程處中 區第一開發隊隊部搬遷裝修等經費 1,683千元。" 2023,3708013000,475787000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.資訊服務及基礎設施安全管理經費 160,354千元,較上年度增列63,83 0千元,包括: (1)辦理資通安全防護、內政資料 中心資訊設備維護及軟體授權等 經費133,455千元,較上年度增 列36,931千元。 (2)新增內政部資訊服務大樓重建 工程計畫總經費673,076千元, 分5年辦理,本年度編列第1年經 費26,899千元。 2.行政資訊服務開發及維護經費15,1 15千元,較上年度增列辦理1996內 政服務熱線等經費3,263千元。 3.戶役政資訊作業及管理經費134,08 9千元,較上年度減列戶役政資訊 系統維護等經費7,446千元。 4.內政地理資訊3D化推動計畫總經費 152,610千元,分5年辦理,110至1 11年度已編列83,503千元,本年度 續編第3年經費23,768千元,較上 年度減列5,352千元。 5.服務型智慧政府2.0推動計畫—自 然人憑證創新應用服務計畫總經費 278,900千元,分5年辦理,110至1 11年度已編列96,525千元,本年度 續編第3年經費39,257千元,較上 年度減列2,015千元。 6.服務型智慧政府2.0推動計畫—智 慧內政服務整合計畫總經費973,13 6千元,分5年辦理,110至111年度 已編列198,305千元,本年度續編 第3年經費103,204千元,較上年度 減列3,896千元。 7.上年度數位身分識別證(New eID )—新一代國民身分證換發計畫預 算業已編竣,所列47,333千元如數 減列。" 2023,3708019000,0,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.8.1, 2023,3708019800,25000000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.9,仍照上年度預算數編列。 2023,6308013500,41223000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.健全人民團體組織及推行改善社會 風氣經費25,570千元,較上年度增 列輔導捐助人民團體辦理各項重要 活動、建置數位櫃檯及管理系統等 經費5,000千元。 2.健全職業團體組織經費1,468千元 ,與上年度同。 3.健全合作社場組織經費2,610千元 ,較上年度減列補助合作事業團體 編印合作刊物等經費20千元。 4.強化合作事業輔導經費3,591千元 ,與上年度同。 5.合作事業推動地方創生輔導試辦計 畫總經費17,984千元,分2年辦理 ,111年度已編列10,000千元,本 年度續編最後1年經費7,984千元, 較上年度減列2,016千元。" 2023,5608112000,38098000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.督導國家公園建設計畫之推動及宣 導經費20,571千元,較上年度增列 臺灣國家公園高畫質影片拍攝計畫 等經費1,390千元。 2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資 料相關資訊系統經費16,527千元, 較上年度增列國家公園入園入山線 上申請服務網建置及維運等經費87 8千元。 3.健全國家公園保護區系統之資源調 查及經營管理計畫經費1,000千元 ,與上年度同。" 2023,5608113000,280349000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, 2023,5608118100,10000000000,國土永續發展基金,內政部主管,營建署及所屬,非營業特種基金,農業支出,7.2.3.1, 2023,5708110100,1810491000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,722,576千元,較上 年度增列員額62人之人事費及伸算 調整待遇等經費148,699千元。 2.基本行政工作維持費74,954千元, 較上年度增列北區聯合辦公大樓修 繕等經費21,462千元。 3.營建資訊系統開發管理與維護經費 12,961千元,較上年度增列軟體使 用授權等經費480千元。" 2023,5708111000,36030385000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理國土及海岸地區等計畫之研擬 審議、規劃管理經費18,636千元, 較上年度減列辦理海岸環境永續發 展等經費253千元。 2.都市計畫法規研擬、案件審議及都 市開發建設經費2,292千元,較上 年度減列新市鎮開發計畫之研擬及 推動等經費26千元。 3.住宅計畫、住宅政策之推動及建築 開發經理業輔導管理經費35,770,7 00千元,較上年度增列撥補住宅基 金興辦社會住宅及住宅補貼等經費 30,769,767千元。 4.辦理建築許可、建築師輔導及公寓 大廈等工作管理業務44,981千元, 較上年度增列4,442千元,包括: (1)辦理建築物能源效率提升之綠 建築業務督導及行政相關業務等 經費32,077千元,較上年度增列 推動綠建築工作等經費5,277千 元。 (2)營建事業廢棄物資源再利用計 畫7,680千元,較上年度減列委 託辦理營建事業廢棄物管理規劃 及督導等經費583千元。 (3)服務型智慧政府2.0推動計畫- 建築管理數位轉型計畫總經費11 0,000千元,分5年辦理,110至1 11年度已編列12,876千元,本年 度續編第3年經費5,224千元,較 上年度減列252千元。 5.辦理市區道路相關法令與政策推動 、營建剩餘土石方等業務經費11,1 41千元,較上年度減列委託辦理營 建工程剩餘土石方資源回收處理資 訊交流等經費2,653千元。 6.都市計畫與營建行政經費62,500千 元,較上年度減列2,668千元,包 括: (1)辦理營造業管理等經費59,003 千元,較上年度減列辦理營造業 輔導及證書核發等經費375千元 。 (2)服務型智慧政府2.0推動計畫- 營造業創新管理服務建置計畫總 經費20,000千元,分4年辦理,1 10至111年度已編列11,080千元 ,本年度續編第3年經費3,497千 元,較上年度減列2,293千元。 7.內政地理資訊3D化推動計畫總經費 677,500千元,分5年辦理,110至1 11年度已編列230,556千元,本年 度續編第3年經費120,135千元,較 上年度減列4,474千元。" 2023,5708112100,98833000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費4,186千元, 較上年度減列汰換個人電腦等經費 928千元。 2.城鄉發展經費2,776千元,較上年 度增列委託辦理東北角海岸風景特 定區分析等經費74千元。 3.國家重要濕地復育經費91,871千元 ,較上年度增列委託辦理重要濕地 保育利用計畫通盤檢討作業等經費 3,951千元。" 2023,5708119000,0,交通及運輸設備,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.7.1, 2023,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.8,仍照上年度預算數編列。 2023,5808115500,6640300000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.生活圈道路交通系統建設計畫(市 區道路)總經費42,000,000千元, 分6年辦理,111年度已編列6,637, 330千元,本年度續編第2年經費6, 632,799千元,較上年度減列4,531 千元。 2.市區道路發展及研究考核經費1,39 3千元,較上年度減列委託辦理市 區道路路口車道寬度及車道配置之 影響評估等經費464千元。 3.國家生技研究園區聯外道路計畫總 經費1,650,153千元,分5年辦理, 110至111年度已編列599,169千元 ,本年度續編第3年經費6,108千元 ,較上年度減列282,918千元。" 2023,7108114000,17895716000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.污水下水道第六期建設計畫總經費 95,250,000千元,分6年辦理,110 至111年度已編列24,844,747千元 ,本年度續編第3年經費14,355,89 6千元,較上年度增列1,212,956千 元。 2.推動下水道工程建設經費13,679千 元,較上年度增列委託辦理高功率 雷射技術對下水道人孔蓋抗滑延壽 評估試驗計畫等經費930千元。 3.公共污水處理廠再生水推動計畫總 經費14,000,000千元,分6年辦理 ,110至111年度已編列4,473,788 千元,本年度續編第3年經費3,138 ,489千元,較上年度增列258,489 千元。 4.都市總合治水建設計畫總經費2,00 0,000千元,分5年辦理,111年度 已編列63,355千元,本年度續編第 2年經費253,452千元,較上年度增 列190,097千元。 5.前鎮漁港建設專案中長程計畫總經 費349,200千元,分2年辦理,111 年度已編列215,000千元,本年度 續編最後1年經費134,200千元,較 上年度減列80,800千元。" 2023,3808210100,18697253000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,警政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費18,593,248千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費755, 243千元。 2.基本行政工作維持費55,455千元, 較上年度增列健康檢查等經費1,05 7千元。 3.警察消防海巡移民空勤人員醫療照 護實施方案經費48,550千元,較上 年度增列健保醫療部分負擔補助等 10,296千元。" 2023,3808211000,1303981000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,警政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.強化警備應變措施、社會治安維護 及國際警察合作經費518,349千元 ,較上年度增列辦理總統副總統選 舉、立法委員選舉及全國性公民投 票治安維護等經費120,804千元。 2.交通安全維護及交通秩序規劃經費 75,183千元,較上年度增列租用緩 撞車等經費68,537千元。 3.端正警察風紀與激勵員警士氣及強 化各警察單位內部管理經費191,01 1千元,較上年度增列警察人員危 勞職務降齡命令退休特別給付金等 22,093千元。 4.強化警用裝備、車輛等後勤業務經 費241,096千元,較上年度增列汰 補員警執勤及訓練用子彈等經費10 0,552千元。 5.強化警政婦幼安全及推動社區治安 業務經費31,309千元,較上年度減 列辦理跟蹤騷擾防制法宣導等經費 225千元。 6.警察業務管理經費37,714千元,較 上年度增列汰換拋射式電擊器勤務 及訓練用卡匣等經費27,362千元。 7.加強警察教育訓練業務經費62,999 千元,較上年度增列常年訓練設備 維護及汰換等經費2,948千元。 8.電子處理警政資料經費146,320千 元,較上年度增列資安設備及資訊 軟硬體維護等經費9,786千元。" 2023,3808211200,542275000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,警政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.警察通訊所辦理有線及無線電訊電 路工作經費383,053千元,較上年 度增列29,136千元,包括: (1)基本行政工作維持與有線及無 線電訊業務工作經費48,134千元 ,較上年度減列汰換冷氣機等經 費2,532千元。 (2)警用無線電汰換更新中程計畫 -無線電通訊系統建置及中央警 察機關終端通訊設備總經費1,93 8,542千元,分5年辦理,109至1 11年度已編列540,255千元,本 年度續編第4年經費310,919千元 ,較上年度增列30,293千元。 (3)新增警察執法安全堅實方案- 警用通訊網與設備效能提升計畫 總經費104,000千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費24,000 千元。 (4)上年度警察執法設備及效能提 升方案-警通網路效能提升計畫 預算業已編竣,所列22,625千元 如數減列。 2.警察機械修理廠辦理警用武器與車 輛維修及零組件製造業務經費4,80 9千元,較上年度減列汰換監視系 統等經費217千元。 3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工 作業務經費56,878千元,較上年度 增列北里龍山轉播站設備遷裝及增 購等經費366千元。 4.民防指揮管制所辦理防情管制業務 及通信設施工作經費16,861千元, 較上年度減列汰換全熱交換器及冷 氣機等經費995千元。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作 經費57,939千元,較上年度增列青 埔靶場建置工程及汰換個人電腦等 經費25,850千元。 6.高雄港務警察總隊辦理高雄港區治 安維護工作經費10,773千元,較上 年度增列中興中隊靶場整修工程等 經費3,480千元。 7.臺中港務警察總隊辦理臺中港及麥 寮工業專用港港區治安維護工作經 費4,458千元,較上年度減列員警 服裝等經費275千元。 8.基隆港務警察總隊辦理基隆港區治 安維護工作經費4,690千元,較上 年度減列蘇澳中隊頂樓防水及體技 館柔道場翻修工程等經費8,091千 元。 9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港及和 平工業專用港港區治安維護工作經 費2,814千元,較上年度減列員警 服裝及總隊部屋頂防水修繕工程等 經費4,570千元。" 2023,3808211300,492433000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,警政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.保安警察第一總隊辦理警力派遣、 訓練、警戒及秩序維護業務等經費 185,220千元,較上年度增列33,97 6千元,包括: (1)基本行政工作業務與保安警察 業務相關維運工作等經費150,75 6千元,較上年度減列員警服裝 等經費488千元。 (2)新增維安特勤隊武器裝備精進 改善中程計畫第二期總經費326, 897千元,分4年辦理,本年度編 列34,464千元。 2.保安警察第二總隊刑事警察大隊辦 理查緝盜版、仿冒及保護智慧財產 權業務等經費19,770千元,較上年 度減列健康檢查等經費257千元。 3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢 查業務經費55,556千元,較上年度 增列購置手持式背散X光掃描儀等 經費12,452千元。 4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、 訓練、警戒及秩序維護業務等經費 30,251千元,較上年度增列汰換個 人電腦等經費174千元。 5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、 訓練、警戒及秩序維護業務等經費 44,214千元,較上年度減列汰換LE D燈具及員警服裝等經費3,315千元 。 6.保安警察第六總隊辦理國家首長安 全警衛及中央憲政機關駐衛業務等 經費104,313千元,較上年度增列 第16任總統副總統暨第11屆立法委 員選舉治安維護專案等經費4,884 千元。 7.保安警察第七總隊辦理維護派駐機 關安全執行專責任務等經費53,109 千元,較上年度減列年金改革節省 退撫給付挹注公務人員退休撫卹基 金等經費17,750千元。" 2023,3808211400,304372000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,警政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費11,109千元, 較上年度增列健康檢查等經費188 千元。 2.維持交通秩序及安全經費293,263 千元,較上年度增列21,425千元, 包括: (1)交通秩序及安全工作經費249,3 31千元,較上年度增列租用緩撞 車等經費13,873千元。 (2)新增第一公路警察大隊五楊分 隊屋頂防水暨室內修繕及第四公 路警察大隊靶場耐震補強工程等 經費43,932千元。 (3)上年度辦理第一公路警察大隊 部辦公大樓屋頂防水整修及汰換 第四公路警察大隊斗南分隊有線 電話設備等預算業已編竣,所列 36,380千元如數減列。" 2023,3808211500,1071936000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,警政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費51,731千元, 較上年度增列車輛油料等經費16千 元。 2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費55 ,798千元,較上年度增列刑事資訊 系統、個人電腦及周邊設備維護等 經費7,880千元。 3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件 經費12,248千元,與上年度同。 4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經 費20,584千元,較上年度增列新興 毒品檢驗(測)、分析及尿液檢驗 儀器維護等經費1,921千元。 5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對 象經費233,721千元,較上年度增 列新興毒品尿液檢驗及全國警察機 關刑事辦案工作費等13,108千元。 6.辦理刑事偵防綜合業務經費106,70 3千元,較上年度減列通訊監察系 統維護及員警服裝等經費5,344千 元。 7.充實刑事警察設備經費452,850千 元,較上年度增列247,677千元, 包括: (1)汰購刑事偵防、特勤裝備及辦 公事務設備等經費10,603千元, 較上年度減列1,180千元。 (2)辦理165反詐騙專線設備等經費 14,131千元,較上年度增列駐地 整修工程及汰購機房設備等經費 8,482千元。 (3)汰購鑑識偵查設備及科技大樓 外牆更新工程110,798千元,較 上年度減列緝毒用行動寬頻偵蒐 系統等經費44,685千元。 (4)新增警察科技偵查躍升方案- 邁向新框架厚植科技偵查能量計 畫總經費85,132千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費31,10 0千元。 (5)新增警察科技偵查躍升方案-5 G行動寬頻通訊監察建置計畫總 經費765,794千元,分3年辦理, 本年度編列第1年經費207,758千 元。 (6)新增警察科技偵查躍升方案- 鑑識及防爆量能進階計畫總經費 547,609千元,分4年辦理,本年 度編列第1年經費78,460千元。 (7)上年度辦理警察執法設備及效 能提升方案-涉案車輛行車紀錄 雲端創新應用發展計畫預算業已 編竣,所列15,125千元如數減列 。 (8)上年度辦理警察執法設備及效 能提升方案-鑑識及防爆效能推 升計畫預算業已編竣,所列17,1 33千元如數減列。 8.強化社會安全網第二期計畫-少年 偏差行為輔導業務總經費272,726 千元,分4年辦理,111年度已編列 49,537千元,本年度續編第2年經 費90,760千元,較上年度增列41,2 23千元。 9.新增精進警察科技偵查設備及人才 培訓計畫總經費81,938千元,分3 年辦理,本年度編列22,625千元。 10.新增因應司法變革充實鑑識質量 計畫經費4,865千元。 11.新增資安跨域整合聯防計畫-厚 植刑事科技研發能量計畫(物聯網 設備資料分析計畫)經費20,051千 元。 12.上年度辦理鑑識科技進階發展計 畫預算業已編竣,所列2,085千元 如數減列。 13.上年度辦理資安跨域整合聯防計 畫-厚植刑事科技研發能量計畫( 雲端資安聯防整合系統子計畫)預 算業已編竣,所列24,940千元如數 減列。" 2023,3808211600,1463602000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,警政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政及教務工作維持費61,442 千元,較上年度增列汰換個人電腦 等經費9,821千元。 2.基本教學訓輔工作經費537,533千 元,較上年度增列189,643千元, 包括: (1)辦理教學訓輔工作經費114,726 千元,較上年度增列教室及實驗 室水電費等11,496千元。 (2)臺灣警察專科學校學生宿舍大 樓新建工程中程個案計畫總經費 942,509千元,分8年辦理,106 至111年度已編列352,048千元, 本年度續編第7年經費391,709千 元,較上年度增列167,049千元 。 (3)新增自強樓靶場整修工程22,08 3千元。 (4)新增汰購多功能數位講桌、個 人電腦及運動心跳率安全監控系 統等經費9,015千元。 (5)上年度辦理操場跑道及周邊整 修工程、購置超融合虛擬教育雲 平台軟體及汰換網路核心交換器 等預算業已編竣,所列20,000千 元如數減列。 3.學生公費854,292千元,較上年度 增列學生生活津貼及主副食費等17 1,242千元。 4.辦理招生考試工作經費10,335千元 ,較上年度減列招生試務等經費70 千元。" 2023,3808219000,14619000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,警政支出,7.3.8.1, 2023,3808219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,警政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 2023,3808410100,614468000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,警政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費593,598千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費22,978 千元。 2.基本行政工作維持費20,870千元, 較上年度增列年金改革節省退撫給 付挹注公務人員退休撫卹基金等經 費2,169千元。" 2023,3808410200,497765000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,警政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.教務行政及警察博物館工作維持經 費4,562千元,較上年度減列警學 叢刊及新知論衡編印等經費33千元 。 2.教學訓輔基本工作維持經費215,61 3千元,較上年度增列老舊建築物 耐震補強工程等經費13,473千元。 3.出國研究及出席國際會議經費300 千元,與上年度同。 4.軍訓服役、警用技能教學及學生生 活管理經費22,082千元,較上年度 減列學生沐浴用燃料等經費19千元 。 5.員警陞(在)職暨特考班教育訓練 及生活管理經費30,300千元,較上 年度減列警察特考相關訓練班期等 經費1,499千元。 6.學生公費220,431千元,較上年度 增列學生服裝等經費447千元。 7.鑑定工作業務經費316千元,較上 年度減列辦理鑑定工作費44千元。 8.辦理招生考試工作經費4,161千元 ,較上年度減列試務經費683千元 。" 2023,3808419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,警政支出,7.4.3,仍照上年度預算數編列。 2023,3708510100,897175000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費818,352千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費87,731 千元。 2.基本行政工作維持費78,823千元, 較上年度增列地方消防人員因公傷 殘、死亡慰問金及撫卹等經費15,6 32千元。" 2023,3708511000,1150090000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.加強災害管理工作經費156,409千 元,較上年度增列46,816千元,包 括: (1)辦理各類災害預防、防災、逃 生媒體宣導等經費11,734千元, 較上年度減列辦理災害防救示範 演習等經費887千元。 (2)新增強韌臺灣大規模風災震災 整備與協作計畫總經費819,459 千元,分5年辦理,本年度編列 第1年經費92,979千元。 (3)新增臺美暨國際人道救援及災 害管理合作交流中程計畫總經費 301,858千元,分5年辦理,本年 度編列第1年經費51,696千元。 (4)上年度災害防救深耕第3期計畫 業已編竣,所列96,972千元如數 減列。 2.加強火災預防與危險物品管理工作 經費41,714千元,較上年度增列汰 換可攜式X光非破壞性檢驗儀等經 費3,657千元。 3.加強救災救護工作經費241,496千 元,較上年度增列22,204千元,包 括: (1)辦理各項救助隊暨各級救護技 術員訓練及購置救護裝備等經費 24,911千元,較上年度減列汰換 冰水主機等經費2,474千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費4 80,000千元,分5年辦理,109至 111年度已編列231,614千元,本 年度續編第4年經費162,741千元 ,較上年度增列9,072千元。 (3)緊急醫療救護智能平臺—救急 救難一站通推動計畫經費10,150 千元,較上年度減列建置志願者 資料庫等經費570千元。 (4)強化災害防救志工救災協勤量 能計畫總經費229,278千元,分6 年辦理,111年度已編列27,518 千元,本年度續編第2年經費43, 694千元,較上年度增列16,176 千元。 4.加強防救災資通訊工作經費125,99 9千元,較上年度減列292千元,包 括: (1)辦理防救災資通訊系統、衛星 及微波通訊系統維護等經費121, 344千元,較上年度增列防救災 專用衛星通訊系統及救災指揮通 信平臺車系統維護等經費597千 元。 (2)服務型智慧政府2.0推動計畫— 救災雲精進計畫總經費89,500千 元,分5年辦理,110至111年度 已編列13,464千元,本年度續編 第3年經費4,655千元,較上年度 減列889千元。 5.加強消防訓練中心工作經費551,21 4千元,較上年度增列372,989千元 ,包括: (1)辦理各項消防專業訓練、設施 維護及設備汰換等經費344,706 千元,較上年度增列消防特考班 學生公費等278,356千元。 (2)消防署訓練中心充實建置計畫 總經費1,164,705千元,分年辦 理,104至111年度已編列825,04 6千元,本年度續編第9年經費20 6,508千元,較上年度增列94,63 3千元。 6.加強特種搜救工作經費33,258千元 ,較上年度減列1,484千元,包括 : (1)辦理基礎及進階搜救訓練等經 費10,190千元,較上年度減列辦 公廳舍租金426千元。 (2)提升我國人道救援能力計畫總 經費122,312千元,分5年辦理, 108至111年度已編列99,244千元 ,本年度續編最後1年經費23,06 8千元,較上年度減列1,058千元 。" 2023,3708512000,2747000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基隆港務消防業務1,039千元,較 上年度減列年金改革節省退撫給付 挹注公務人員退休撫卹基金等經費 38千元。 2.臺中港務消防業務436千元,與上 年度同。 3.高雄港務消防業務925千元,較上 年度減列年金改革節省退撫給付挹 注公務人員退休撫卹基金等經費16 1千元。 4.花蓮港務消防業務347千元,與上 年度同。" 2023,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3708550100,185567000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費182,748千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費8,075 千元。 2.基本行政工作維持費2,819千元, 較上年度增列辦公大樓管理費等80 4千元。" 2023,3708551000,1098549000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.徵兵處理經費204,193千元,較上 年度減列補助地方政府辦理役男體 (複)檢等經費7,354千元。 2.役政人員培訓計畫經費351千元, 與上年度同。 3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特 別災害救助經費105,688千元,較 上年度減列常備役役男及其家屬生 活扶慰助等經費6,115千元。 4.兵役宣導工作經費1,173千元,較 上年度減列兵役與替代役媒體政策 及業務宣導經費50千元。 5.辦理替代役工作經費787,144千元 ,較上年度減列替代役役男薪給及 主副食等經費632,055千元。" 2023,3708559000,0,交通及運輸設備,內政部主管,役政署,一般建築及設備,民政支出,7.6.3.1, 2023,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3708580100,3530252000,無細項,內政部主管,移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費3,512,000千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費192, 645千元。 2.基本行政工作維持費18,252千元, 較上年度增列公文紙本影像數位化 掃描及回溯建檔等經費877千元。" 2023,3708581100,1469100000,無細項,內政部主管,移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.貫徹執行入出國及移民政策經費15 8,744千元,較上年度減列汰換空 調系統等經費5,931千元。 2.辦理海外事務及人流管理工作經費 34,528千元,較上年度減列車載式 行動偵蒐及定位系統計畫等經費64 ,288千元。 3.建立整體性入出國及移民管理資訊 系統經費639,110千元,較上年度 增列235,823千元,包括: (1)入出國移民管理資訊系統維運 經費346,105千元,較上年度增 列網路通訊設備更新、移民管理 系統優化及功能擴充等經費37,5 02千元。 (2)新住民數位應用資訊計畫經費1 8,000千元,較上年度減列開設 新住民資訊課程等經費3,984千 元。 (3)提升國境安全資訊建置計畫總 經費75,983千元,分4年辦理,1 09至111年度已編列53,983千元 ,本年度續編最後1年經費22,00 0千元,較上年度增列4,000千元 。 (4)旅客訂位及行程分析系統第2期 建置計畫經費55,000千元,較上 年度增列辦理航前旅客資料及航 班資訊介接等經費300千元。 (5)新增建構新世代國境查驗服務 計畫總經費567,025千元,分3年 辦理,本年度編列第1年經費183 ,005千元。 (6)新增外國專業人才及創業家一 站式整合擴充計畫經費15,000千 元。 4.移民輔導人口販運防制及居留定居 管理經費431,984千元,較上年度 減列撥補新住民發展基金等經費95 ,247千元。 5.加強入出國及移民管理規劃經費3, 135千元,與上年度同。 6.執行外來人口管理服務及違法調查 處理業務經費86,542千元,較上年 度增列19,376千元,包括: (1)辦理移民服務、入出國管理、 外來人口訪查、收容管理及遣返 業務經費40,843千元,較上年度 增列嘉義市專勤隊、臺南市專勤 隊與臺南市第二服務站合署辦公 廳舍安全強化及整修工程等經費 6,474千元。 (2)南區事務大隊大隊部及高雄市 專勤隊辦公廳舍新建工程計畫總 經費391,514千元,分6年辦理, 109至111年度已編列52,234千元 ,本年度續編第4年經費45,699 千元,較上年度增列12,902千元 。 7.執行國境管理及查驗許可經費28,6 28千元,較上年度增列高雄港國境 事務隊辦公室整修工程等經費12,3 42千元。 8.新增擴大查處逾期停(居)留外來 人口專案實施計畫總經費392,006 千元,中央公務預算負擔190,755 千元,分2年辦理,本年度編列86, 429千元。" 2023,3708589000,8200000,交通及運輸設備,內政部主管,移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, 2023,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5208610100,95227000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費92,319千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費5,304千 元。 2.基本行政工作維持費2,908千元, 與上年度同。" 2023,5208615500,186733000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合規劃經費8,756千元,較上年 度增列辦理高齡者安居敬老環境科 技發展中程個案計畫經費269千元 。 2.安全防災經費34,641千元,較上年 度增列辦理建築防火科技與智慧應 用研發前瞻精進計畫等經費718千 元。 3.工程技術經費47,960千元,較上年 度增列辦理建築工程技術精進創新 與應用效能提升計畫等經費1,121 千元。 4.環境控制經費95,376千元,較上年 度增列辦理智慧化居住空間應用人 工智慧物聯網科技計畫等經費1,37 4千元。" 2023,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 2023,3708650100,496470000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費454,584千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費24,351 千元。 2.基本行政工作維持費41,886千元, 較上年度增列臺東駐地保全及清潔 等經費956千元。" 2023,3708651000,2038403000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.航務、機務及飛安經費1,047,316 千元,較上年度增列28,858千元, 包括: (1)辦理飛行人員學科訓練及空勤 機組人員團體保險等經費53,943 千元,較上年度減列空勤機組人 員執行空中勤務團體保險等經費 5,756千元。 (2)飛機及救災救護裝備器材維護 保養暨相關後勤維持等經費993, 373千元,較上年度增列34,614 千元。 2.勤務指揮工作經費12,733千元,較 上年度增列資訊設備及異地備援保 養維護等經費1,150千元。 3.勤務棚廠廳舍興建整修工程經費97 7,325千元,較上年度增列692,991 千元,包括: (1)臺東駐地直升機棚廠興建工程 計畫總經費458,961千元,分6年 辦理,107至111年度已編列418, 961千元,本年度續編最後1年經 費40,000千元,較上年度減列12 ,711千元。 (2)臺北松山駐地直升機棚廠暨代 拆代建空軍司令部松山基地指揮 部飛機棚廠等興建工程計畫總經 費2,767,021千元,分7年辦理, 109至111年度已編列405,357千 元,本年度續編第4年經費937,3 25千元,較上年度增列705,702 千元。 4.充實直升機周邊設備經費1,029千 元,較上年度減列汰購救災救護相 關裝備等經費875千元。" 2023,3708659000,750000,交通及運輸設備,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, 2023,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3911010100,8369248000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費7,826,522千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費288, 762千元。 2.基本行政工作維持費243,842千元 ,較上年度增列房屋建築養護費等 69,329千元。 3.檔案處理經費27,946千元,較上年 度減列公文檔案管理經費1,400千 元。 4.資訊處理經費260,457千元,較上 年度減列系統開發等經費6,014千 元。 5.台灣美國事務委員會事務管理3,70 7千元,與上年度同。 6.桃園國際機場接待室基本行政維持 6,774千元,與上年度同。" 2023,3911011000,219294000,無細項,外交部主管,外交部,外交管理業務,外交支出,8.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費97,812千元, 較上年度增列委辦費等1,262千元 。 2.各地區工作會報16,551千元,與上 年度同。 3.外交領事人員進修17,072千元,較 上年度減列教育訓練費1,088千元 。 4.外交及國際法研究獎學金設置1,10 9千元,與上年度同。 5.製作國情資料86,750千元,較上年 度減列一般事務費等1,507千元。" 2023,3911011300,3045297000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維持費 2,937,677千元,較上年度減列雜 項設備費等1,216千元。 2.駐外經濟單位基本行政工作維持費 22,483千元,較上年度減列國外旅 費等1,166千元。 3.駐外教育單位基本行政工作維持費 9,244千元,較上年度減列一般事 務費等410千元。 4.駐外觀光單位基本行政工作維持費 9,112千元,較上年度減列一般事 務費等815千元。 5.駐外僑務單位基本行政工作維持費 18,001千元,較上年度增列國外旅 費等1,565千元。 6.駐外科技單位基本行政工作維持費 6,712千元,較上年度增列國外旅 費等729千元。 7.駐外文化中心基本行政工作維持費 30,314千元,較上年度減列其他業 務租金等27,011千元。 8.駐外原子能科學發展業務基本行政 工作維持費962千元,較上年度減 列國外旅費等51千元。 9.駐外金融單位基本行政工作維持費 4,745千元,較上年度減列國外旅 費等250千元。 10.駐外醫療衛生推廣業務基本行政 工作維持費666千元,較上年度減 列國外旅費35千元。 11.駐外漁業單位基本行政工作維持 費3,458千元,較上年度減列其他 業務租金等666千元。 12.駐外勞動單位基本行政工作維持 費953千元,較上年度減列國外旅 費等257千元。 13.駐外財政單位基本行政工作維持 費970千元,較上年度增列國外旅 費等106千元。 14.上年度駐外退輔單位基本行政工 作維持費預算業已編竣,所列1,43 6千元如數減列。" 2023,3911011400,2101180000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.參與國際組織活動373,840千元, 較上年度增列APEC相關活動等經費 59,015千元。 2.協助各種國際交流1,126,144千元 ,較上年度增列20,259千元,包括 : (1)學術交流377,104千元,較上年 度增列辦理對學術界交流活動等 經費24,350千元。 (2)文化交流74,435千元,較上年 度減列文化外交等經費872千元 。 (3)經貿外交196,195千元,較上年 度減列經貿交流活動等經費3,23 1千元。 (4)其他國際交流活動478,410千元 ,較上年度增列補助財團法人臺 灣民主基金會等經費12千元。 3.出國訪問175,182千元,與上年度 同。 4.訪賓接待426,014千元,較上年度 增列北美地區訪賓接待等經費53,3 45千元。" 2023,3911011500,14265708000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作及關懷,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.駐外技術服務1,008,985千元,較 上年度減列辦理拉丁美洲及加勒比 海地區駐外技術團等經費115,708 千元。 2.加強雙邊及多邊合作11,150,425千 元,較上年度減列雙邊合作計畫等 經費39,619千元。 3.對國際之關懷救助及重建2,106,29 8千元,較上年度增列與美方及歐 洲國家合作協助烏克蘭重建計畫等 經費1,733,451千元。" 2023,3911019000,839101000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.6.1, 2023,3911019800,70000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.7,仍照上年度預算數編列。 2023,391101A000,1157569000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.8, 2023,3911100100,293893000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費220,592千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費1,997 千元。 2.基本行政工作維持費73,301千元, 較上年度增列分攤中央聯合辦公大 樓北棟8台電梯及手扶梯汰換等經 費35,246千元。" 2023,3911101000,868480000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費92,003千元, 較上年度增列領務資訊系統設備更 新及維護等經費617千元。 2.印刷及製作護照697,515千元,較 上年度增列印製晶片護照等經費21 ,986千元。 3.印製申請證照表件及須知14,994千 元,較上年度減列印製簽證貼紙及 中華民國文件證明書等經費2,899 千元。 4.加強領務服務工作42,571千元,較 上年度增列護照親辦委辦費等15,4 54千元。 5.領務電信傳遞16,973千元,較上年 度減列護照郵寄費等2,995千元。 6.領務分支機構工作維持費4,424千 元,較上年度增列環境清潔維護費 等36千元。" 2023,3911109000,0,交通及運輸設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, 2023,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3911200100,70194000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費52,677千元,較上年度 伸算增列調整待遇經費2,097千元 。 2.基本行政工作維持費17,517千元, 較上年度增列委外清潔、保全、機 電及資訊設備維護等經費119千元 。" 2023,3911201000,12881000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, 2023,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 2023,4614010100,650274000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費293,533千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費15,048 千元。 2.基本行政工作維持328,690千元, 較上年度增列電力設備整修等經費 6,031千元。 3.國防採購28,051千元,較上年度減 列駐歐組人員川裝費等1,477千元 。" 2023,4614011000,324388000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.戰略規劃17,364千元,較上年度增 列國防報告書編纂等經費3,564千 元。 2.整合評估226,106千元,較上年度 增列國外智庫派訓等經費14,350千 元。 3.國防資源管理34,016千元,較上年 度增列列管軍品合格廠商獎勵作業 等經費5,662千元。 4.法律事務28,287千元,較上年度減 列庶務等經費42千元。 5.督察作業18,615千元,較上年度減 列內部控制暨風險管理與危機處理 等經費596千元。" 2023,4614012000,16780000,無細項,國防部主管,國防部,國家軍事博物館,國防支出,9.1.3,"國家軍事博物館設備案計畫總經費83 9,000千元,110-115年執行,以前年 度已編列602千元,本年度編列16,78 0千元。" 2023,4614019000,20513000,營建工程,國防部主管,國防部,一般建築及設備,國防支出,9.1.4.1, 2023,4614019800,95000,無細項,國防部主管,國防部,第一預備金,國防支出,9.1.5,仍照上年度預算數編列。 2023,4614020100,4999727000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下 : (1)陸軍司令部1,701,533千元。 (2)海軍司令部473,578千元。 (3)空軍司令部606,074千元。 (4)憲兵指揮部98,177千元。 (5)資通電軍指揮部56,734千元。 (6)政治作戰局428,569千元。 (7)軍備局86,821千元。 (8)主計局130,180千元。 (9)軍醫局784,115千元。 (10)全民防衛動員署253,963千元 。 (11)國防大學34,340千元。 (12)中正國防幹部預備學校6,375 千元。 (13)參謀本部215,555千元。 (14)軍事情報局35,559千元。 (15)電訊發展室77,809千元。 (16)院檢單位10,345千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)人事行政經費434,782千元,較 上年度減列老歷資料數位化等經 費16,273千元。 (2)情報及測量作業經費276,472千 元,較上年度增列高壓電設備維 護等經費9,654千元。 (3)法務及法制作業經費25,094千 元,較上年度增列法紀調查作業 等經費504千元。 (4)採購及外購軍品作業費經費324 ,859千元,較上年度增列國外交 運軍品運費等經費17,501千元。 (5)史政作業經費51,358千元,較 上年度增列隊史館整修及規劃等 經費12,747千元。 (6)計畫管理作業經費9,789千元, 與上年度同。 (7)效益評估作業經費1,764千元, 與上年度同。 (8)官兵權益保障作業經費5,102千 元,與上年度同。 (9)研考作業經費2,210千元,與上 年度同。 (10)主計作業經費53,577千元,較 上年度增列新編單位主計部門作 業等經費150千元。 (11)行政事務經費1,562,804千元 ,較上年度增列組織編裝調整等 經費41,964千元。 (12)其他作業經費84,359千元,與 上年度同。 (13)國會連絡作業經費3,097千元 ,與上年度同。 (14)案管作業經費44,394千元,較 上年度減列公文及電腦系統設備 效能提升等經費4,838千元。 (15)督察作業經費49,124千元,較 上年度增列飛行考核及適飛評估 系統開發等經費1,225千元。 (16)政戰綜合作業經費635,072千 元,較上年度增列心戰訊息偵蒐 系統維護等經費22,291千元。 (17)軍事醫療作業經費1,368,046 千元,較上年度增列單兵戰傷急 救包籌補等經費596,796千元。 (18)軍眷服務經費67,824千元,較 上年度減列國防部幼兒園招生及 營運等經費2,768千元。" 2023,4614020200,1127860000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.行政管理經費845,326千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費73,0 98千元。 2.情報教育訓練經費46,615千元,較 上年度增列安維專案訓練等經費2, 023千元。 3.情報建築及設備經費235,919千元 ,較上年度增列警備車輛購置等經 費124,924千元。" 2023,4614021200,8470630000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下 : (1)陸軍司令部1,731,061千元。 (2)海軍司令部731,821千元。 (3)空軍司令部2,671,411千元。 (4)憲兵指揮部115,383千元。 (5)資通電軍指揮部51,974千元。 (6)政治作戰局9,653千元。 (7)軍備局14,631千元。 (8)主計局31,263千元。 (9)軍醫局127,043千元。 (10)全民防衛動員署742,916千元 。 (11)國防大學356,657千元。 (12)中正國防幹部預備學校79,960 千元。 (13)參謀本部1,769,493千元。 (14)軍事情報局11,294千元。 (15)電訊發展室25,252千元。 (16)院檢單位818千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)軍事書籍編印經費15,726千元 ,與上年度同。 (2)教育行政經費2,387,959千元, 較上年度增列軍事教育儀器設備 採購及養護等經費64,022千元。 (3)動員整備經費1,697,707千元, 較上年度增列新式教育召集課程 裝備等經費527,675千元。 (4)部隊特別補助經費304,126千元 ,較上年度增列組織編裝調整等 經費6,941千元。 (5)作戰綜合作業經費339,431千元 ,較上年度增列防情顯示系統搬 遷及整合等經費49,023千元。 (6)訓練綜合作業經費3,725,681千 元,較上年度減列自動化靶機建 置等經費74,917千元。" 2023,4614021400,107119263000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下 : (1)陸軍司令部41,419,331千元。 (2)海軍司令部19,435,268千元。 (3)空軍司令部41,021,240千元。 (4)憲兵指揮部600,229千元。 (5)資通電軍指揮部1,634,406千元 。 (6)政治作戰局63,133千元。 (7)軍備局289,172千元。 (8)主計局29,048千元。 (9)軍醫局486,614千元。 (10)全民防衛動員署824,344千元 。 (11)國防大學330,909千元。 (12)中正國防幹部預備學校116,21 4千元。 (13)參謀本部671,381千元。 (14)軍事情報局81,668千元。 (15)電訊發展室103,544千元。 (16)院檢單位12,762千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)一般彈藥購製與維護經費11,69 7,351千元,較上年度增列30公 厘機砲彈藥採購等經費6,596,76 0千元。 (2)運輸作業經費729,453千元,較 上年度增列官兵基地訓練往返運 輸等經費62,400千元。 (3)後勤綜合勤務經費737,882千元 ,較上年度減列仲裁案律師服務 等經費3,365千元。 (4)設施修繕維護與管理經費3,412 ,663千元,較上年度減列營區建 物補強暨外牆整修等經費26,694 千元。 (5)營產管理經費198,721千元,較 上年度增列職務宿舍整新工程等 經費2,227千元。 (6)水電供應經費3,178,792千元, 較上年度增列石子山洞庫機電設 施所需用電等經費68,442千元。 (7)一般作戰設施經費225,669千元 ,與上年度同。 (8)通信電子與資訊管理經費1,983 ,771千元,較上年度減列戰術數 據鏈路暨聯戰指管系統維護等經 費110,203千元。 (9)電腦兵棋作業經費69,755千元 ,較上年度增列模式模擬系統軟 硬體維護等經費18,372千元。 (10)軍事單位裝備零附件購製及保 修經費70,516,022千元,較上年 度增列F-16等型機全妥善需求料 件籌購等經費14,901,770千元。 (11)後勤補給支援經費14,369,184 千元,較上年度增列提升後備戰 力經理裝備購置等經費2,033,03 1千元。" 2023,4614021500,66556847000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下 : (1)陸軍司令部25,811,940千元。 (2)海軍司令部24,627,518千元。 (3)空軍司令部14,148,819千元。 (4)憲兵指揮部439,936千元。 (5)資通電軍指揮部176,971千元。 (6)政治作戰局15,136千元。 (7)軍備局309,500千元。 (8)軍醫局890,303千元。 (9)全民防衛動員署40,386千元。 (10)國防大學44,380千元。 (11)參謀本部308千元。 (12)軍事情報局50,500千元。 (13)電訊發展室1,150千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)一般武器及戰備支援裝備購製 經費60,896,556千元,包括: <1>裝步戰鬥車計畫總經費61,11 4,992千元,95-112年執行, 以前年度已編列55,993,590千 元,本年度編列5,121,402千 元。 <2>國軍防護面具計畫總經費916 ,673千元,105-113年執行, 以前年度已編列791,500千元 ,本年度編列75,619千元。 <3>人攜式短程防空飛彈計畫總 經費13,356,959千元,106-11 4年執行,以前年度已編列3,0 43,766千元,本年度編列403, 452千元。 <4>國軍多功能雷觀機計畫總經 費2,186,401千元,107-112年 執行,以前年度已編列2,082, 500千元,本年度編列103,901 千元。 <5>國軍輪型(航空)油罐車籌 購計畫總經費641,390千元,1 08-113年執行,以前年度已編 列447,186千元,本年度編列6 4,633千元。 <6>國軍重要防護營區智慧型警 監系統建置(第二階段)計畫 總經費12,669,966千元,109- 114年執行,以前年度已編列4 ,593,615千元,本年度編列1, 358,885千元。 <7>偵防車汰換計畫總經費57,52 0千元,109-113年執行,以前 年度已編列41,370千元,本年 度編列8,318千元。 <8>國軍新式偽裝資材(第一階 段)-混合式、防紅外線偽裝 網計畫總經費1,156,775千元 ,110-113年執行,以前年度 已編列423,081千元,本年度 編列300,867千元。 <9>國軍新型手槍(第二階段) 計畫總經費757,496千元,110 -114年執行,以前年度已編列 229,641千元,本年度編列191 ,751千元。 <10>雙目雷射望遠鏡計畫總經費 975,330千元,110-113年執行 ,以前年度已編列106,435千 元,本年度編列383,430千元 。 <11>遙控無人機防禦系統計畫總 經費4,342,760千元,111-115 年執行,以前年度已編列86,8 55千元,本年度編列174,264 千元。 <12>國軍夜視鏡計畫經費1,759, 400千元。 <13>國軍後備部隊兵器類裝備整 備計畫經費520,055千元。 <14>國軍後備輕型消毒器計畫經 費213,419千元。 <15>國軍後備部隊火砲類裝備整 備計畫經費106,372千元。 <16>雙目望遠鏡計畫經費22,719 千元。 <17>國軍後備背負式消毒器計畫 經費18,204千元。 <18>國軍消除裝備整備計畫總經 費136,971千元,112-113年執 行,本年度編列60,180千元。 <19>國軍警備勤務車汰換計畫總 經費469,218千元,112-114年 執行,本年度編列157,352千 元。 <20>迫擊砲120公厘計畫總經費5 30,308千元,112-114年執行 ,本年度編列459,961千元。 <21>陸軍司令部高效能反裝甲飛 彈計畫總經費11,780,717千元 ,107-114年執行,以前年度 已編列7,019,002千元,本年 度編列1,215,078千元。 <22>陸軍司令部中程反裝甲飛彈 計畫總經費3,407,215千元,1 08-113年執行,以前年度已編 列2,360,742千元,本年度編 列281,812千元。 <23>陸軍司令部新型戰車計畫總 經費40,394,484千元,108-11 6年執行,以前年度已編列15, 099,437千元,本年度編列7,5 95,898千元。 <24>陸軍司令部遠程精準火力打 擊系統計畫總經費32,308,838 千元,109-116年執行,以前 年度已編列2,093,775千元, 本年度編列4,051,602千元。 <25>陸軍司令部戰術型近程無人 飛行載具計畫總經費778,433 千元,110-112年執行,以前 年度已編列324,903千元,本 年度編列453,530千元。 <26>陸軍司令部班用機槍計畫總 經費427,641千元,112-115年 執行,本年度編列80,000千元 。 <27>海軍司令部特種作戰突擊艇 暨硬殼充氣艇籌建計畫總經費 820,600千元,105-113年執行 ,以前年度已編列787,195千 元,本年度編列15,090千元。 <28>海軍司令部新購BLOCK1B方 陣快砲計畫總經費10,123,232 千元,106-114年執行,以前 年度已編列6,470,365千元, 本年度編列30,674千元。 <29>海軍司令部浮塢新建計畫總 經費919,574千元,106-116年 執行,以前年度已編列328,58 5千元,本年度編列2,860千元 。 <30>海軍司令部劍龍級潛艦戰鬥 系統提升計畫總經費7,407,71 1千元,107-116年執行,以前 年度已編列4,494,974千元, 本年度編列870,910千元。 <31>海軍司令部長程潛射重型魚 雷計畫總經費5,449,706千元 ,107-117年執行,以前年度 已編列785,292千元,本年度 編列1,365,700千元。 <32>海軍司令部新型救難艦計畫 總經費3,653,845千元,108-1 13年執行,以前年度已編列2, 287,586千元,本年度編列77, 613千元。 <33>海軍司令部潛艦國造-第二 階段原型艦籌建計畫總經費49 ,337,391千元,108-114年執 行,以前年度已編列37,324,8 92千元,本年度編列5,520,81 2千元。 <34>海軍司令部新一代輕型巡防 艦-第2階段原型艦籌建計畫總 經費24,543,228千元,108-11 5年執行,以前年度已編列337 ,844千元,本年度編列4,769, 350千元。 <35>海軍司令部移動式吊車汰換 新購計畫總經費678,543千元 ,109-112年執行,以前年度 已編列482,209千元,本年度 編列196,334千元。 <36>海軍司令部訓場複合式標靶 計畫總經費559,126千元,111 -114年執行,以前年度已編列 7,514千元,本年度編列3,641 千元。 <37>海軍司令部魚叉飛彈海岸防 衛系統計畫總經費83,546,545 千元,110-119年執行,以前 年度已編列1,488,284千元, 本年度編列1,495,953千元。 <38>海軍司令部康定級艦戰鬥系 統性能提升計畫總經費43,138 ,524千元,111-119年執行, 以前年度已編列997,880千元 ,本年度編列8,642,909千元 。 <39>海軍司令部特種裝備用光學 射瞄系統計畫經費49,091千元 。 <40>海軍司令部林園靶場整修工 程計畫總經費48,360千元,11 2-114年執行,本年度編列3,0 00千元。 <41>空軍司令部愛二性能提升及 採購愛三計畫總經費178,681, 789千元,96-116年執行,以 前年度已編列158,629,316千 元,本年度編列853,902千元 。 <42>空軍司令部F-16A/B型戰機 性能提升計畫總經費140,069, 077千元,101-115年執行,以 前年度已編列122,203,994千 元,本年度編列1,995,610千 元。 <43>空軍司令部新式高級教訓機 計畫總經費68,604,869千元, 106-117年執行,以前年度已 編列30,886,218千元,本年度 編列6,554,190千元。 <44>空軍司令部F-16型機新式偵 照莢艙計畫總經費9,798,715 千元,109-118年執行,以前 年度已編列756,045千元,本 年度編列1,118,832千元。 <45>空軍司令部跑滑道清掃車籌 購計畫總經費246,330千元,1 09-113年執行,以前年度已編 列101,334千元,本年度編列2 4,974千元。 <46>空軍司令部ILS儀降系統換 裝計畫總經費376,887千元,1 10-114年執行,以前年度已編 列9,834千元,本年度編列140 ,726千元。 <47>空軍司令部高高空無人機系 統計畫總經費21,703,905千元 ,111-118年執行,以前年度 已編列633,786千元,本年度 編列2,824千元。 <48>空軍司令部F-16型機遠距精 準武器籌購計畫總經費47,035 ,428千元,111-119年執行, 以前年度已編列546,930千元 ,本年度編列1,247,500千元 。 <49>空軍司令部軍用機車汰換計 畫經費4,992千元。 <50>空軍司令部飛機概念設計分 析系統建置計畫總經費49,370 千元,112-113年執行,本年 度編列9,320千元。 <51>空軍司令部網管數位錄放音 機計畫總經費264,813千元,1 12-113年執行,本年度編列12 6,101千元。 <52>空軍司令部F-16V(BLK70) 型機敵我識別器詢答密碼機計 畫總經費162,950千元,112-1 15年執行,本年度編列6,418 千元。 <53>憲兵指揮部機動指揮車計畫 經費136,354千元。 <54>政治作戰局偵防器材汰換計 畫總經費35,820千元,108-11 2年執行,以前年度已編列28, 202千元,本年度編列7,618千 元。 <55>軍備局105公厘輪型戰車研 製計畫總經費749,290千元,1 08-112年執行,以前年度已編 列600,416千元,本年度編列1 48,874千元。 <56>軍備局偵搜戰術輪車研製計 畫總經費489,188千元,110-1 13年執行,以前年度已編列19 9,440千元,本年度編列159,9 88千元。 <57>軍醫局國軍醫院電力系統汰 換計畫總經費869,642千元,1 12-116年執行,本年度編列13 2,292千元。 (2)採購及外購軍品作業經費86,67 2千元。 (3)偵測暨測量製圖裝備經費,係 空軍司令部氣象服務資訊系統換 裝計畫總經費329,061千元,112 -113年執行,本年度編列181,82 6千元。 (4)訓練模擬儀器經費1,002,378千 元,包括: <1>陸軍司令部合成化戰場資訊 整合圖台系統計畫總經費158, 398千元,109-112年執行,以 前年度已編列102,186千元, 本年度編列56,212千元。 <2>陸軍司令部新型雙聯裝刺針 飛彈系統訓練模擬器計畫總經 費178,632千元,112-113年執 行,本年度編列89,316千元。 <3>陸軍司令部戰場心理抗壓系 統性能提升計畫總經費386,06 6千元,112-115年執行,本年 度編列100,377千元。 <4>軍醫局戰術戰傷及災難事故 救護訓練系統暨設施計畫總經 費901,578千元,107-112年執 行,以前年度已編列564,245 千元,本年度編列337,333千 元。 <5>軍醫局新型人體離心機計畫 總經費2,187,315千元,109-1 14年執行,以前年度已編列90 3,779千元,本年度編列125,4 01千元。 <6>軍醫局新型模擬深潛訓練艙 計畫總經費746,572千元,109 -113年執行,以前年度已編列 318,157千元,本年度編列293 ,739千元。 (5)一般通電裝備經費4,358,536千 元,包括: <1>國軍UHF地(艦)對空通信機 換裝計畫總經費5,428,882千 元,109-113年執行,以前年 度已編列229,212千元,本年 度編列1,422,281千元。 <2>第三代陸區系統計畫總經費7 ,809,481千元,109-115年執 行,以前年度已編列316,253 千元,本年度編列113,989千 元。 <3>手持式無線電機汰換計畫總 經費787,464千元,110-113年 執行,以前年度已編列146,81 8千元,本年度編列398,591千 元。 <4>野戰交換機汰換計畫總經費9 83,050千元,110-112年執行 ,以前年度已編列104,890千 元,本年度編列878,160千元 。 <5>陸軍司令部新型目獲雷達系 統計畫總經費3,241,004千元 ,111-115年執行,以前年度 已編列324,680千元,本年度 編列324,267千元。 <6>海軍司令部海洋監偵能量整 體提升計畫總經費5,048,159 千元,110-119年執行,以前 年度已編列426,225千元,本 年度編列724,682千元。 <7>空軍司令部TPS/FPS-117雷 達性能提升計畫總經費1,484, 287千元,111-115年執行,以 前年度已編列367,507千元, 本年度編列446,866千元。 <8>軍事情報局電子憑證系統汰 換計畫經費49,700千元。 (6)一般武器先期選擇與採購準備 經費30,879千元。" 2023,4614021900,175721671000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下 : (1)陸軍司令部5,775,868千元。 (2)海軍司令部2,171,229千元。 (3)空軍司令部1,402,834千元。 (4)憲兵指揮部72,497千元。 (5)資通電軍指揮部105,994千元。 (6)政治作戰局11,527千元。 (7)軍備局758,239千元。 (8)主計局149,203,593千元。 (9)軍醫局125,050千元。 (10)全民防衛動員署15,592,240千 元。 (11)國防大學19,190千元。 (12)中正國防幹部預備學校13,635 千元。 (13)參謀本部386,983千元。 (14)軍事情報局19,078千元。 (15)電訊發展室62,933千元。 (16)院檢單位781千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)薪餉經費64,194,806千元,較 上年度增列2,444,721千元。 (2)各項加給經費81,340,300千元 ,較上年度增列2,760,509千元 。 (3)主副食與口糧經費4,827,212千 元,較上年度增列155,217千元 。 (4)各類人員保險及作業經費15,79 7,244千元,較上年度增列1,617 ,899千元。 (5)各類人員退撫儲金補助經費9,2 02,366千元,較上年度增列865, 254千元。 (6)駐外人員薪給經費359,743千元 ,較上年度增列5,675千元。" 2023,4614028100,3401953000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, 2023,4614029000,400000000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: 1.陸軍司令部1,883,991千元。 2.海軍司令部3,949,002千元。 3.空軍司令部436,883千元。 4.憲兵指揮部12,692千元。 5.資通電軍指揮部9,000千元。 6.政治作戰局34,484千元。 7.軍備局405,200千元。 8.軍醫局967,674千元。 9.全民防衛動員署62,218千元。 10.國防大學186,986千元。 11.中正預校450千元。 12.軍事情報局20,000千元。 13.電訊發展室47,100千元。 14.院檢單位900千元。" 2023,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 2023,461402B000,15290247000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, 2023,5214021800,1229264000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下 : (1)陸軍司令部3,000千元。 (2)海軍司令部1,350千元。 (3)空軍司令部2,341千元。 (4)軍備局1,116,063千元。 (5)軍醫局106,510千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)軍品研發經費1,122,754千元, 包括: <1>陸、海、空軍司令部軍品研 發經費6,691千元。 <2>軍備局國防先進科技研究計 畫經費997,063千元。 <3>軍備局功率電子射頻產業應 用發展計畫總經費208,000千 元,112-115年執行,本年度 編列52,000千元。 <4>軍備局肌耐力增強型動力外 骨骼系統研製與驗證計畫總經 費149,000千元,109-112年執 行,以前年度已編列115,000 千元,本年度編列34,000千元 。 <5>軍備局應用導向智慧化積層 製造技術開發與認證計畫總經 費155,800千元,110-113年執 行,以前年度已編列68,800千 元,本年度編列33,000千元。 (2)醫學研究經費106,510千元,包 括: <1>軍醫局國防醫學研究計畫經 費67,500千元。 <2>軍醫局生物防護研究計畫總 經費195,050千元,108-112年 執行,以前年度已編列156,04 0千元,本年度編列39,010千 元。" 2023,521402C000,11112519000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, 2023,7114022300,1706094000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下 : (1)陸軍司令部726,779千元。 (2)海軍司令部373,494千元。 (3)空軍司令部462,410千元。 (4)憲兵指揮部17,792千元。 (5)資通電軍指揮部13,030千元。 (6)政治作戰局2,293千元。 (7)軍備局1,002千元。 (8)主計局212千元。 (9)軍醫局50,554千元。 (10)全民防衛動員署19,360千元。 (11)國防大學13,569千元。 (12)中正國防幹部預備學校4,246 千元。 (13)參謀本部736千元。 (14)軍事情報局8,471千元。 (15)電訊發展室10,327千元。 (16)院檢單位1,819千元。 2.本年度預算數1,706,094千元,係 環保設施維護經費,較上年度增列 營區土壤污染整治作業等經費315, 900千元。" 2023,7614022100,1269600000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.撫卹與撫慰金1,115,000千元,較 上年度增列30,000千元。 2.遺族援護154,600千元,較上年度 減列400千元。" 2023,8914022200,1366562000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.軍人子女教育補助100,500千元, 與上年度同。 2.軍眷實物代金6,100千元,較上年 度減列280千元。 3.軍眷水電補助607,116千元,較上 年度減列16,884千元。 4.軍眷生育、婚喪補助652,846千元 ,較上年度增列22,846千元。" 2023,4017010100,445714000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費352,373千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費11,688 千元。 2.基本行政工作維持費93,341千元, 較上年度增列各稅法令函釋檢索系 統改版等經費120千元。" 2023,4017010200,38576000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數38,576千元,係辦理學 員訓練所需經費,較上年度減列講座 鐘點費及汰換燈具等經費594千元。" 2023,4017010300,89637000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數89,637千元,係辦理促 進民間參與公共建設所需經費,較上 年度增列1,368千元。其中協助各機 關推動民間參與公共建設計畫(111年 -114年)總經費340,000千元,分4年 辦理,111年度已編列83,106千元, 本年度續編第2年經費84,500千元, 較上年度增列1,394千元。" 2023,4017019000,0,交通及運輸設備,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.4.1, 2023,4017019800,3720000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5917016000,82576000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.對亞洲開發銀行第13期亞洲開發基 金捐助,總金額339,433千元,分4 年捐助,110至111年度已編列175, 921千元,本年度續編第3年經費82 ,576千元,與上年度同。 2.上年度對亞洲開發銀行國內資源調 配信託基金捐助預算業已編竣,所 列29,050千元如數減列。" 2023,5917016100,8800000000,無細項,財政部主管,財政部,填補行政院公營事業民營化基金,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.補助行政院公營事業民營化基金, 支應公營事業移轉民營時,政府應 負擔之補償各項損失、民營化前退 休人員退休撫卹給付、三節慰問金 及早期退休人員生活困難特別照護 金等8,615,185千元,較上年度減 列39,006千元。 2.年金改革節省退撫給付挹注公務人 員退休撫卹基金經費184,815千元 ,較上年度增列39,006千元。" 2023,5917018000,2000000000,中國輸出入銀行,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.8.1, 2023,5917018200,276250000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.9.1, 2023,6117015500,7603263000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.10,"本年度預算數7,603,263千元,係撥 補公教人員屬於88年5月30日以前之 保險年資應計給之養老給付金額等, 較上年度增列146,138千元。" 2023,4017100100,321555000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費294,714千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費2,530 千元。 2.基本行政工作維持費26,841千元, 較上年度減列公有建築物耐震補強 等經費5,012千元。" 2023,4017101000,404491000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.國庫及支付管理23,080千元,較上 年度減列辦理已兌付振興經濟消費 券銷毀作業等經費8,143千元。 2.債務管理作業470千元,較上年度 增列國際財政研討會等相關經費26 千元。 3.財務規劃作業345千元,較上年度 減列辦理第5屆公益彩券發行機構 甄選作業及國際財政研討會等經費 694千元。 4.公股管理作業1,715千元,較上年 度減列委任律師代理訴訟等經費2, 034千元。 5.菸酒管理作業37,291千元,較上年 度增列委託辦理進口酒類衛生查驗 等經費3,557千元。 6.國庫資訊作業47,692千元,較上年 度減列數據通訊費等63千元。 7.私劣菸品查緝作業259,714千元, 較上年度減列2,466千元。 8.公益彩券回饋金分配作業34,184千 元,較上年度減列公益彩券經銷商 人身安全、儲蓄保險暨轉業補助等 經費11,839千元。" 2023,4017109000,0,交通及運輸設備,財政部主管,國庫署,一般建築及設備,財務支出,10.2.3.1, 2023,4017109800,1200000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2023,8117104500,107154485000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.5,"本年度預算數107,154,485千元,係 中央政府未償公債、中長期借款、國 庫券及短期借款等利息費用,較上年 度減列223,904千元。" 2023,8217104600,428455000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.6,"本年度預算數428,455千元,係辦理 國債發行及還本付息所需經費,較上 年度減列1,500千元。" 2023,8617102000,11851000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.7,"本年度預算數11,851,000千元,係金 融營業稅依加值型及非加值型營業稅 法第11條規定,撥入金融業特別準備 金期間,依財政收支劃分法規定,補 足地方各級政府因統籌分配款所減少 之收入,較上年度增列879,000千元 。" 2023,4017200100,387067000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費357,763千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費6,257 千元。 2.基本行政工作維持費29,304千元, 較上年度減列監察組及稽核組進駐 財政部財政人員訓練所所需經費等 16,914千元。" 2023,4017201000,24018000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.革新稅制改善稅政經費3,900千元 ,較上年度減列法規查詢主題專區 網站服務費等109千元。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費1, 707千元,較上年度減列印製費等7 千元。 3.稅務稽核及稽徵業務經費3,760千 元,較上年度減列分攤辦公廳舍水 電費等562千元。 4.稅務行政管理經費1,888千元,較 上年度減列網路暨線路設備維護費 等25千元。 5.防制菸品稅捐逃漏經費12,763千元 ,較上年度增列31千元。" 2023,4017205000,12497282000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數12,497,282千元,係依 加值型及非加值型營業稅法第58條規 定,由營業稅收入總額提撥3%作為統 一發票給獎及推行經費,較上年度增 列645,086千元。" 2023,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,仍照上年度預算數編列。 2023,8617202000,1738080000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.地方政府土地增值稅款短少補助63 8,080千元,係土地增值稅稅率調 降及適用自用住宅用地10%優惠稅 率之次數規定放寬後,依據土地稅 法第33條第2項及第34條第6項規定 ,撥補直轄市及縣(市)政府111 年度稅收之實質損失,較上年度減 列14,719千元。 2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助 1,100,000千元,係遺產及贈與稅 稅率調降及免稅額調高後,依據遺 產及贈與稅法第58條之1規定,撥 補直轄市、縣市政府及鄉(鎮、市 )公所111年度稅收之實質損失, 較上年度減列400,000千元。" 2023,4017250100,2286314000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費2,080,983千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費87,3 05千元。 2.基本行政工作維持費205,331千元 ,較上年度增列配合組織調整重新 規劃辦公空間整體配置等經費33,9 02千元。其中臺北國稅局中正分局 辦公廳舍取得計畫總經費239,052 千元,分5年辦理,本年度編列第1 年經費70,738千元,本科目編列28 ,660千元。" 2023,4017250200,306147000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.納稅服務及規劃經費14,772千元, 較上年度增列臨時人力等經費466 千元。 2.直接稅稽徵經費58,261千元,較上 年度減列強化綜合所得稅結算申報 服務措施等經費1,603千元。 3.稅款徵收及處理經費70,313千元, 較上年度增列臨時人力等經費97千 元。 4.間接稅稽徵經費112,553千元,較 上年度減列證券及期貨交易稅代徵 人獎金等13,395千元。 5.法務案件處理經費16,997千元,較 上年度減列檢舉違章漏稅舉發人財 務罰鍰獎金等2,717千元。 6.電子處理及運用經費33,251千元, 較上年度減列購置辦公室套裝軟體 等經費396千元。" 2023,4017259000,59021000,營建工程,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, 2023,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 2023,4017270100,1547570000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,444,168千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費69,0 43千元。 2.基本行政工作維持費103,402千元 ,較上年度增列配合組織調整重新 規劃辦公空間整體配置等經費8,75 2千元。" 2023,4017270200,159900000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.納稅服務及規劃經費8,693千元, 較上年度減列印製費等479千元。 2.直接稅稽徵經費37,445千元,較上 年度增列強化綜合所得稅結算申報 服務措施等經費2,290千元。 3.稅款徵收及處理經費43,731千元, 較上年度減列承受行政執行署無法 拍定不動產相關應納稅費等150千 元。 4.間接稅稽徵經費41,667千元,較上 年度減列證券及期貨交易稅代徵人 獎金等1,286千元。 5.法務案件處理經費5,346千元,較 上年度減列檢舉違章漏稅舉發人財 務罰鍰獎金88千元。 6.電子處理及運用經費23,018千元, 較上年度減列資訊軟硬體設備費等 97千元。" 2023,4017279000,90953000,營建工程,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, 2023,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 2023,4017290100,2433562000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費2,242,491千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費93,7 53千元。 2.基本行政工作維持費191,071千元 ,較上年度減列公有建築物耐震補 強等經費30,450千元,增列配合組 織調整重新規劃辦公空間整體配置 等經費28,687千元,計淨減1,763 千元。其中淡水稽徵所辦公廳舍興 建計畫總經費163,922千元,分4年 辦理,本年度編列4,505千元,本 科目編列1,869千元。" 2023,4017290200,383344000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.納稅服務及規劃經費7,440千元, 較上年度減列納稅服務推廣等經費 151千元。 2.直接稅稽徵經費107,205千元,較 上年度增列臨時人力等經費1,922 千元。 3.稅款徵收及處理經費109,087千元 ,較上年度減列寄送各稅繳款書郵 資等5,110千元。 4.間接稅稽徵經費95,541千元,較上 年度減列證券交易稅代徵人獎金等 760千元。 5.法務案件處理經費11,241千元,較 上年度減列檢舉違章漏稅舉發人財 務罰鍰獎金等5,334千元。 6.電子處理及運用經費52,830千元, 較上年度增列資訊設備搬遷等經費 5,253千元。" 2023,4017299000,79298000,營建工程,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, 2023,4017299800,400000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 2023,4017310100,2143146000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費2,022,170千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費105, 455千元。 2.基本行政工作維持費120,976千元 ,較上年度增列配合組織調整重新 規劃辦公空間整體配置等經費6,09 8千元。其中中區國稅局東勢稽徵 所辦公廳舍興建計畫總經費141,49 8千元,分5年辦理,本年度編列第 1年經費3,417千元,本科目編列25 0千元。" 2023,4017310200,259321000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.納稅服務及規劃經費6,812千元, 較上年度減列辦理租稅教育及推廣 工作等經費380千元。 2.直接稅稽徵經費73,261千元,較上 年度增列臨時人力等經費1,767千 元。 3.稅款徵收及處理經費75,536千元, 較上年度增列承受行政執行署各分 署無法拍定不動產相關應納稅費等 2,174千元。 4.間接稅稽徵經費62,345千元,較上 年度增列臨時人力等經費583千元 。 5.法務案件處理經費10,141千元,較 上年度減列檢舉違章漏稅舉發人財 務罰鍰獎金等1,188千元。 6.電子處理及運用經費31,226千元, 較上年度增列汰換A3彩色噴墨印表 機等經費1,120千元。" 2023,4017319000,3167000,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, 2023,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 2023,4017330100,1666751000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,569,642千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費72,8 85千元。 2.基本行政工作維持費97,109千元, 較上年度增列配合組織調整重新規 劃辦公空間整體配置等經費13,313 千元。" 2023,4017330200,174531000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.納稅服務及規劃經費6,211千元, 較上年度減列辦理媒體政策及業務 宣導經費35千元。 2.直接稅稽徵經費50,185千元,較上 年度增列辦理遺產稅申報試算服務 措施所需郵資等57千元。 3.稅款徵收及處理經費41,402千元, 較上年度減列辦理推動行動支付工 具繳納綜合所得稅服務簡訊等經費 729千元。 4.間接稅稽徵經費45,991千元,較上 年度減列辦理推動小規模營業人導 入行動支付作業所需郵資等762千 元。 5.法務案件處理經費5,293千元,較 上年度減列檢舉違章漏稅舉發人財 務罰鍰獎金等275千元。 6.電子處理及運用經費25,449千元, 較上年度增列購置電子作業用耗材 等經費72千元。" 2023,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.3,仍照上年度預算數編列。 2023,4017350100,5725335000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費5,586,933千元,較上 年度伸算增列員額及調整待遇等經 費416,744千元。 2.基本行政工作維持費138,402千元 ,較上年度減列海關博物館展新計 畫等經費16,166千元。" 2023,4017350200,1177555000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.稽徵業務147,808千元,較上年度 增列稅單印製等經費1,833千元。 2.查緝業務734,368千元,較上年度 減列第六貨櫃中心軌道式貨櫃檢查 儀及儀檢站建置計畫、基隆關西16 私貨倉庫新建計畫及小型X光檢查 儀汰購計畫等經費62,660千元。其 中: (1)海關巡緝艇汰舊換新計畫總經 費876,190千元,分年辦理,107 至111年度已編列512,930千元, 本年度續編最後1年經費363,260 千元,較上年度增列75,415千元 。 (2)臺北港儀檢站軌道式貨櫃檢查 儀建置計畫總經費213,146千元 ,分3年辦理,111年度已編列4, 761千元,本年度續編第2年經費 29,079千元,較上年度增列24,3 18千元。 (3)第六貨櫃中心軌道式貨櫃檢查 儀及儀檢站建置計畫總經費264, 157千元,分年辦理,109至111 年度已編列221,288千元,本年 度暫緩編列,上年度所列139,23 8千元如數減列。 (4)基隆關西16私貨倉庫新建計畫 總經費401,645千元,分年辦理 ,109至111年度已編列128,069 千元,本年度暫緩編列,上年度 所列61,808千元如數減列。 (5)新增海關巡緝艇汰舊換新第二 期計畫總經費905,011千元,分5 年辦理,本年度編列第1年經費1 3,944千元。 (6)新增臺中關第二貨櫃中心儀檢 站軌道式貨櫃檢查儀建置計畫總 經費314,141千元,分3年辦理, 本年度編列第1年經費465千元。 (7)上年度小型X光檢查儀汰購計畫 預算業已編竣,所列39,600千元 如數減列。 3.關稅資料處理223,379千元,較上 年度減列資訊系統設備汰換等經費 18,419千元。 4.物聯網全時監控建置計畫43,000千 元,較上年度增列購置硬體設備費 等1,800千元。 5.新增數位海關先期研究及導入29,0 00千元。 6.上年度人工智慧輔助緝私系統平台 建置計畫預算業已編竣,所列29,3 77千元如數減列。" 2023,4017359800,2850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.3,仍照上年度預算數編列。 2023,4017400100,1084058000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費814,777千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費38,156 千元。 2.基本行政工作維持費269,281千元 ,較上年度增列辦理愛國西路舊財 政大樓結構補強等經費121,360千 元。" 2023,4017400200,1901392000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.國有財產接收保管經費56,180千元 ,較上年度增列辦理土地產權訴訟 案件擔保金等經費299千元。 2.國有財產管理處分經費1,784,808 千元,較上年度增列辦理外來入侵 種埃及聖䴉、綠鬣蜥與恆春半島銀 合歡移除及復育計畫、國有非公用 文化資產修復及管理維護計畫等經 費303,675千元。其中: (1)被占用國有非公用不動產加強 清理第二期計畫總經費1,344,10 9千元,分6年辦理,109至111年 度已編列539,072千元,本年度 續編第4年經費191,394千元,較 上年度增列2,943千元。 (2)向海致敬-海岸清潔維護計畫 總經費828,884千元,分4年辦理 ,109至111年度已編列584,561 千元,本年度續編最後1年經費2 44,323千元,較上年度增列950 千元。 (3)國有非公用文化資產修復及管 理維護計畫總經費615,414千元 ,分6年辦理,111年度已編列46 ,256千元,本年度續編第2年經 費117,728千元,較上年度增列7 1,472千元。 (4)新增外來入侵種埃及聖䴉、綠 鬣蜥與恆春半島銀合歡移除及復 育計畫總經費181,994千元,分2 年辦理,本年度編列第1年經費9 2,140千元。 3.國有財產改良利用經費4,884千元 ,較上年度減列辦理國有土地參與 都市更新業務等經費392千元。 4.國有公用財產經費2,630千元,較 上年度減列辦理撥用財產調查表冊 抄錄等經費2千元。 5.國有財產電腦化業務經費52,890千 元,較上年度增列應用系統軟體維 護費等56千元。" 2023,4017409000,23307000,營建工程,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, 2023,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 2023,4017600100,437129000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費414,078千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費19,613 千元。 2.基本行政工作維持費23,051千元, 較上年度增列財政資訊大樓車道整 修及東側電梯汰換工程等經費3,12 5千元。" 2023,4017601000,1409278000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合規劃管理384,856千元,較上 年度增列次世代稅務服務雲端平臺 建構計畫等經費320,606千元。其 中: (1)稅務便民服務及資源整合計畫 總經費249,297千元,分4年辦理 ,109至111年度已編列185,554 千元,本年度續編最後1年經費6 3,743千元,較上年度增列832千 元。 (2)新增次世代稅務服務雲端平臺 建構計畫總經費1,084,567千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年 經費319,805千元。 2.國稅核課系統及資料集中處理經費 436,915千元,較上年度減列稅務 線上服務躍升計畫等經費36,277千 元。其中: (1)服務型智慧政府2.0推動計畫— 稅務暨戶政大數據資料加值運用 計畫總經費222,000千元,分5年 辦理,110至111年度已編列111, 628千元,本年度續編第3年經費 26,399千元,較上年度減列9,86 1千元。 (2)上年度稅務線上服務躍升計畫 預算業已編竣,所列27,447千元 如數減列。 3.地方稅與徵課系統及資料集中處理 45,521千元,較上年度增列地方稅 智慧線上服務計畫等經費2,139千 元。其中服務型智慧政府2.0推動 計畫—地方稅智慧線上服務計畫總 經費75,000千元,分5年辦理,110 至111年度已編列25,590千元,本 年度續編第3年經費13,399千元, 較上年度增列2,149千元。 4.資通資源管理363,002千元,較上 年度增列辦理財政部共用資料中心 資源擴充建置等經費15,277千元。 其中財政部共用資料中心資源擴充 計畫總經費1,768,674千元,分6年 辦理,110至111年度已編列579,29 4千元,本年度續編第3年經費325, 206千元,較上年度增列14,813千 元。 5.財政資料管理6,192千元,較上年 度增列稅務資料委外建檔服務及資 料整理等經費388千元。 6.電子發票管理經費172,200千元, 較上年度減列推動雲端發票數位服 務計畫等經費27,124千元。其中服 務型智慧政府2.0推動計畫—推動 雲端發票數位服務計畫總經費1,09 1,828千元,分5年辦理,110至111 年度已編列302,684千元,本年度 續編第3年經費122,052千元,較上 年度減列28,945千元。 7.支援服務管理592千元,與上年度 同。" 2023,4017609000,0,交通及運輸設備,財政部主管,財政資訊中心,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, 2023,4017609800,1174000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5120010100,1232124000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費726,768千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費19,940 千元。 2.基本行政工作維持費123,972千元 ,較上年度增列公文檔案傳遞、資 料登錄所需人力及分擔辦公大樓管 理費等880千元。 3.推展一般教育及編印文教書刊經費 262,210千元,較上年度增列補助 大專校院原住民族學生資源中心等 經費49,523千元。 4.人事行政管理與財務輔導經費100, 668千元,較上年度減列政策評估 及教育訓練等經費2,724千元。 5.辦公房屋整修及購置事務機具經費 18,506千元,較上年度減列管轄設 施修繕及辦公室更新工程等經費6, 436千元。" 2023,5120010200,15947100000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, 2023,5120010300,1574006000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, 2023,5120010500,2539858000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, 2023,5120010700,2204901000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,學務與輔導,教育支出,11.1.5.1, 2023,5120010900,4763420000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, 2023,5120018100,4324827000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, 2023,5120019000,1260000,交通及運輸設備,教育部主管,教育部,一般建築及設備,教育支出,11.1.8.1, 2023,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.9,仍照上年度預算數編列。 2023,5320011100,309332000,國立社教機構創新與發展,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.10.1, 2023,7620012100,19376428000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.學校教職員與社教機構聘任人員退 休及撫卹金12,935,804千元,較上 年度減列346,052千元。 2.補貼國立高級中等以上學校退休人 員一次退休金優惠存款利息差額1, 226,452千元,較上年度減列217,2 34千元。 3.年金改革節省退撫給付挹注退撫基 金經費5,214,172千元,較上年度 增列1,059,342千元。" 2023,5120100100,347225000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費270,544千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費20,632 千元。 2.基本行政工作維持費65,035千元, 較上年度減列辦公廳舍安全設施與 修繕等經費1,340千元。 3.辦公房屋整修及設備購置經費11,6 46千元,較上年度減列汰換資訊設 備等2,686千元,增列汰換冷氣、 辦公桌椅櫃及辦公大樓電梯等經費 3,245千元,計淨增559千元。" 2023,5120100200,113865499000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, 2023,5120108100,1144615000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, 2023,5120109800,20000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2023,5120203000,3754565000,無細項,教育部主管,體育署,體育教育推展,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.學校體育教育經費3,567,567千元 ,較上年度增列獎勵辦理體育班業 務績效優良之學校及補助學生課業 輔導費等88,026千元。 2.全民體育教育經費11,992千元,較 上年度減列辦理全民休閒活動教育 推廣及安全維護等經費571千元。 3.輔導辦理全國性綜合運動賽會經費 105,351千元,較上年度增列評選 及防疫等經費9,351千元。 4.國際學校運動組織交流經費12,800 千元,較上年度減列737千元。 5.改善及輔導各年齡層運動設施經費 56,855千元,較上年度增列辦理運 動場館設施公共安全查核等經費1, 655千元。" 2023,5320200100,251184000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費173,294千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費11,373 千元。 2.基本行政工作維持費48,441千元, 較上年度減列辦理公文系統改版升 級等經費8,427千元。 3.綜合規劃業務29,449千元,較上年 度增列辦理資安維護等經費1,356 千元。" 2023,5320202000,1214822000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推展全民運動經費257,637千元, 較上年度增列辦理全民運動知識及 觀念整體行銷等經費164,030千元 。 2.推展競技運動經費180,101千元, 較上年度增列120千元。 3.推展國際體育經費39,736千元,較 上年度減列輔導非亞奧運單項體育 團體出席國際會議、舉辦國際會議 及國際賽等經費7,800千元。 4.整建運動設施經費690,064千元, 較上年度增列392,904千元,包括 : (1)全國運動場館資訊網維護管理 、運動場館之政策及法規研擬等 經費12,824千元,較上年度增列 164千元。 (2)國家運動園區整體興設與人才 培育計畫(第三期)總經費5,85 1,000千元,分7年辦理,109至1 11年度已編列474,600千元,本 年度續編第4年經費677,240千元 ,較上年度增列392,740千元。 5.新增辦理運動科技應用發展經費47 ,284千元。 6.上年度辦理國家運動訓練中心維運 及管理經費,業已配合業務劃分原 則,自本年度起納編運動發展基金 預算,所列159,800千元如數減列 。" 2023,5320209000,1870000,交通及運輸設備,教育部主管,體育署,一般建築及設備,文化支出,11.3.4.1, 2023,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5120300100,93988000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費74,281千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費3,102千 元。 2.基本行政工作維持費14,942千元, 較上年度減列辦公事務用品等經費 297千元。 3.資訊管理計畫經費4,765千元,較 上年度減列電腦機房設施維護等54 3千元,增列汰換印表機、伺服器 等經費419千元,計淨減124千元。" 2023,5120301000,230664000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, 2023,5120309000,0,交通及運輸設備,教育部主管,青年發展署,一般建築及設備,教育支出,11.4.3.1, 2023,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5321730100,540464000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費152,846千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費5,582 千元。 2.基本行政工作維持費44,618千元, 較上年度減列資訊圖書館及藝術暨 視聽資料中心水電管理費等2,584 千元。 3.國家圖書館南部分館暨聯合典藏中 心建設計畫總經費4,753,135千元 ,分8年辦理,106至111年度已編 列1,448,954千元,本年度續編第7 年經費353,000千元,本科目編列3 43,000千元,較上年度增列343,00 0千元。" 2023,5321731000,29394000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, 2023,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.3,仍照上年度預算數編列。 2023,5321800100,131762000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費106,290千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費7,303 千元。 2.基本行政工作維持費25,472千元, 較上年度減列圖書館營運及事務工 作之勞務委外等經費3,500千元。" 2023,5321801000,29284000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數29,284千元,係圖書館 業務經費,較上年度減列購置投影設 備、電動布幕等經費890千元。" 2023,5321809000,890000,交通及運輸設備,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.6.3.1, 2023,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5121870100,164077000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費136,638千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費4,192 千元。 2.基本行政工作維持費14,473千元, 較上年度減列總臺建築設備改善工 程等經費5,192千元。 3.資訊作業維持費12,966千元,較上 年度增列汰購資訊軟硬體及機房設 施等經費2,970千元。" 2023,5121870200,65510000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.節目製作經費15,738千元,較上年 度增列節目邀訪來賓費等1,536千 元。 2.機務維修管理經費14,131千元,較 上年度減列汰購廣播機務設備等經 費921千元。 3.彰化分臺節目製作及機務管理經費 6,925千元,較上年度增列警衛保 全勞務服務等經費506千元。 4.高雄分臺節目製作及機務管理經費 8,793千元,較上年度增列汰購廣 播機務設備等經費1,491千元。 5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費 6,555千元,較上年度增列駕駛勞 務委外等經費1,476千元。 6.臺東分臺節目製作及機務管理經費 6,123千元,較上年度增列分臺附 屬設施改善等經費1,821千元。 7.節目推廣調查研究經費2,635千元 ,較上年度減列刊登媒體廣告等經 費30千元。 8.國家語言整體發展方案—教育部主 管總經費8,385,611千元,分5年辦 理,111年度已編列840,239千元, 本年度續編第2年經費2,045,889千 元,本科目編列4,610千元,較上 年度增列879千元。" 2023,5121879000,890000,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,教育支出,11.7.3.1, 2023,5121879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,教育支出,11.7.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5121900100,305541000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費196,804千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費4,566 千元。 2.基本行政工作維持費88,761千元, 較上年度增列辦公室隔間工程、財 產管理系統升級等經費2,494千元 。 3.資訊運用及管理經費19,976千元, 較上年度減列汰換資訊硬體設備等 經費1,861千元。" 2023,5121900200,244947000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, 2023,5121909000,700000,交通及運輸設備,教育部主管,國家教育研究院,一般建築及設備,教育支出,11.8.3.1, 2023,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423010100,701563000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費475,493千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費29,405千元。 2.基本行政工作維持費107,697千元 ,較上年度增列環境清潔維護等經 費372千元。 3.研討(考)暨進修業務經費7,136 千元,較上年度減列委託研究等經 費144千元。 4.辦理法制及兩公約人權業務經費3, 467千元,較上年度減列辦理兩公 約國際審查會議等經費6,646千元 。 5.資訊管理業務經費107,770千元, 較上年度減列1,633千元,包括: (1)服務型智慧政府2.0推動計畫之 法務服務智慧轉型計畫總經費77 5,378千元,分5年辦理,110至1 11年度已編列169,007千元,本 年度續編第3年經費75,403千元 ,本科目編列7,000千元,較上 年度減列3,000千元。 (2)個人電腦硬體設備維護等經費1 00,770千元,較上年度增列1,36 7千元。" 2023,3423011400,801920000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理法律事務業務經費12,077千元 ,較上年度減列信託法之研究、編 印彙編與業務推動等經費20千元。 2.辦理檢察行政業務經費107,768千 元,較上年度增列民眾檢舉候選人 賄選及組織犯罪獎勵金等41,012千 元。 3.辦理司法保護業務經費106,077千 元,較上年度增列捐助財團法人臺 灣及福建更生保護會等經費22,503 千元。 4.辦理國際及兩岸法律事務經費8,98 8千元,較上年度增列辦理涉案國 人留置境外及接返相關事務等經費 3,000千元。 5.補助毒品防制基金辦理多元處遇及 施用者成癮治療業務等經費567,01 0千元,較上年度增列142,389千元 。" 2023,3423019000,3600000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, 2023,3423019800,9807000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5223015000,14000000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.新世代檢察革新科技計畫經費9,00 0千元,較上年度減列辦理AI引擎 人工智慧業務模組訓練與優化工作 等經費2,000千元。 2.開發建置受保護管束人再犯風險評 估智慧輔助系統計畫經費5,000千 元,較上年度減列建置語音辨識系 統等經費4,000千元。" 2023,7623012000,189090000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數189,090千元,係司法 官退休及退養給付經費,較上年度增 列24,855千元。" 2023,8923013000,36892000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數36,892千元,係國家賠 償金經費,與上年度同。" 2023,3423100100,78325000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費56,875千元,較上年度 增列伸算調整待遇及員工薪俸晉級 差額等經費2,962千元。 2.基本行政工作維持費21,450千元, 較上年度減列水塔設備及消防火警 受信總機修繕等經費17,084千元。" 2023,3423101000,303522000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.司法官訓練業務經費240,408千元 ,較上年度增列司法官學員生活津 貼等經費29,974千元。 2.司法工作人員訓練業務經費63,114 千元,較上年度增列檢察事務官學 員生活津貼等經費23,516千元。" 2023,3423109000,1870000,交通及運輸設備,法務部主管,司法官學院,一般建築及設備,司法支出,12.2.3.1, 2023,3423109800,263000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423150100,79358000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費66,115千元,較上年度 增列伸算調整待遇及員工薪俸晉級 差額等經費7,981千元。 2.基本行政工作維持費13,243千元, 較上年度增列車輛油料等經費300 千元。" 2023,3423151000,84927000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.法醫訓練研究經費26,480千元,較 上年度增列購置毒品檢驗儀器設備 等經費10,053千元。 2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業 務經費29,029千元,較上年度增列 相驗解剖設備養護等經費4,644千 元。 3.毒物化學鑑定經費23,476千元,較 上年度增列購置尿液檢驗用耗材等 經費8,830千元。 4.血清證物鑑定經費5,842千元,較 上年度增列血清證物鑑定儀器養護 等經費594千元。 5.北區解剖室維持經費100千元,較 上年度減列解剖器械設備養護等經 費204千元。" 2023,3423159000,910000,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.3.3.1, 2023,3423159800,178000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5223151100,24900000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.法醫病理鑑識研究計畫經費8,263 千元,較上年度增列購置實驗耗材 及試劑等經費2,510千元。 2.毒物化學鑑識研究計畫經費8,341 千元,較上年度減列購置鑑識儀器 設備等經費532千元。 3.血清證物鑑識研究計畫經費8,296 千元,較上年度增列購置實驗藥品 及試劑等經費621千元。" 2023,3423160100,475948000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費371,206千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費15,366千元。 2.基本行政工作維持費104,742千元 ,較上年度增列辦公廳室整修工程 等經費61,743千元。" 2023,3423161000,52960000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理廉政政策規劃考核業務經費14 ,279千元,較上年度減列辦理新進 人員廉政訓練等經費145千元。 2.辦理貪瀆預防業務經費7,242千元 ,較上年度減列製作廉政訓練教材 等經費89千元。 3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督 導業務經費29,745千元,較上年度 增列偵辦貪瀆案件資料查證等經費 74千元。 4.辦理政風機構督導審核業務經費1, 694千元,與上年度同。" 2023,3423169000,6515000,營建工程,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, 2023,3423169800,536000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5223161000,3400000,無細項,法務部主管,廉政署,司法科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數3,400千元,係辦理偵 訊效能提升及偵謊輔助系統開發計畫 經費,較上年度增列開發偵謊輔助系 統等經費1,452千元。" 2023,3423170100,191392000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費165,742千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費6,655千元。 2.基本行政工作維持費25,650千元, 較上年度增列員工健康檢查補助費 等25千元。" 2023,3423174100,14375436000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費9,975,227千元,較上 年度增列伸算調整待遇及員工薪俸 晉級差額等經費878,430千元。 2.基本行政工作維持費658,338千元 ,較上年度增列水電費等18,367千 元。 3.辦理矯正行政業務經費199,269千 元,較上年度減列設施及機械設備 養護費等41,659千元。 4.辦理矯正訓練業務經費43,933千元 ,較上年度增列辦理矯正機關人員 訓練等經費7,279千元。 5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費55 8,391千元,較上年度增列嘉義舊 監獄附屬建物修繕等經費57,801千 元。 6.辦理收容人給養業務經費1,691,85 3千元,與上年度同。 7.補助收容人健保費1,245,275千元 ,較上年度增列127,708千元。 8.矯正機關便民線上服務建置計畫經 費3,150千元,較上年度減列擴增 行動接見系統功能等經費350千元 。" 2023,3423178700,1107657000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.八德外役監獄新(擴)建工程計畫總 經費2,892,484千元,分年辦理,1 06至111年度已編列2,678,468千元 ,本年度續編最後1年經費214,016 千元,較上年度減列439,866千元 。 2.彰化看守所遷建工程計畫總經費3, 094,287千元,分年辦理,108至11 1年度已編列745,668千元,本年度 續編893,641千元,較上年度增列3 81,090千元。" 2023,3423179000,16560000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, 2023,3423179800,19920000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5223175000,29000000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.新增收容人數位帳戶及供應服務系 統開發計畫經費29,000千元。 2.上年度矯正機關智慧監獄建置計畫 預算業已編竣,所列30,000千元如 數減列。" 2023,3423180100,120433000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費107,896千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費4,540千元。 2.基本行政工作維持費12,537千元, 較上年度增列辦理一般行政事務等 經費354千元。" 2023,3423181000,27207000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數27,207千元,係辦理及 督導執行業務經費,較上年度增列辦 公廳室修繕工程等經費1,123千元。" 2023,3423184000,1411674000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費910,583千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費27,720千元。 2.基本行政工作維持費162,714千元 ,較上年度增列檔案室補強工程等 經費5,835千元。 3.辦理執行業務經費338,377千元, 較上年度增列執行業務委外人力等 經費6,143千元。" 2023,3423188500,11203000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"新增行政執行署新竹分署辦公廳舍新 建工程中長程計畫總經費450,161千 元,分5年辦理,本年度編列經費11, 203千元。" 2023,3423189000,1820000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, 2023,3423189800,6643000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,仍照上年度預算數編列。 2023,3423200100,154200000,無細項,法務部主管,最高檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費142,611千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費15,314千元。 2.基本行政工作維持費11,589千元, 與上年度同。" 2023,3423201000,42355000,無細項,法務部主管,最高檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經 費1,458千元,較上年度減列老舊 中央監控系統升級等經費867千元 。 2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費 5,780千元,較上年度增列辦理重 大刑案資料蒐集與貪瀆案例分析等 經費996千元。 3.辦理選舉查察業務經費35,117千元 ,較上年度減列辦理查察賄選業務 等經費2,028千元。" 2023,3423209000,0,交通及運輸設備,法務部主管,最高檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.7.3.1, 2023,3423209800,160000,無細項,法務部主管,最高檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423300100,883930000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費755,169千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費30,579千元。 2.基本行政工作維持費45,012千元, 較上年度增列一般行政事務等經費 11,344千元。 3.檢舉與查緝毒品獎金經費83,749千 元,較上年度增列獎勵民眾檢舉毒 品犯罪案件獎勵金等5,286千元。" 2023,3423301000,1266368000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費652,057千元,較上年度增列刑 後強制治療及建置六大緝毒系統資 料整合平臺等經費335,354千元。 2.辦理重大刑事鑑定及涉外刑事案件 等業務經費15,369千元,與上年度 同。 3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費78千元,與上年度同。 4.強化社會安全網第二期計畫總經費 3,461,352千元,分5年辦理,110 至111年度已編列460,840千元,本 年度續編第3年經費598,864千元, 較上年度增列162,632千元。" 2023,3423309000,6955000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.8.3.1, 2023,3423309800,4406000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423310100,175846000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費170,935千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費2,279千元。 2.基本行政工作維持費4,911千元, 較上年度減列一般行政事務等經費 490千元。" 2023,3423311000,7109000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數7,109千元,係辦理刑 事案件偵查及執行等業務經費,較上 年度增列汰換發電機及變電站高壓設 備等經費2,660千元。" 2023,3423319000,910000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, 2023,3423319800,172000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,第一預備金,司法支出,12.9.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423320100,131883000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費127,323千元,與上年 度同。 2.基本行政工作維持費4,560千元, 較上年度減列一般行政事務等經費 287千元。" 2023,3423321000,6749000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數6,749千元,係辦理刑 事案件偵查及執行等業務經費,較上 年度增列汰換空調設備等經費3,328 千元。" 2023,3423329000,1500000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.10.3.1, 2023,3423329800,109000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,第一預備金,司法支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423330100,167918000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費160,693千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費3,694千元。 2.基本行政工作維持費7,225千元, 較上年度增列設施及機械設備養護 費等200千元。" 2023,3423331000,4330000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數4,330千元,係辦理刑 事案件偵查及執行等業務經費,較上 年度減列國內旅費等149千元。" 2023,3423339000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.11.3.1, 2023,3423339800,124000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,第一預備金,司法支出,12.11.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423340100,55218000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費52,357千元,較上年度 增列伸算調整待遇及員工薪俸晉級 差額等經費2,736千元。 2.基本行政工作維持費2,861千元, 較上年度增列資訊服務費等20千元 。" 2023,3423341000,1952000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數1,952千元,係辦理刑 事案件偵查及執行等業務經費,較上 年度增列國內旅費等12千元。" 2023,3423349000,1670000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.12.3.1, 2023,3423349800,100000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,第一預備金,司法支出,12.12.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423350100,17721000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費16,263千元,與上年度 同。 2.基本行政工作維持費1,458千元, 較上年度減列設施及機械設備養護 費等27千元。" 2023,3423351000,993000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數993千元,係辦理刑事 案件偵查及執行等業務經費,較上年 度增列辦理智慧財產權刑事案件等經 費27千元。" 2023,3423359800,47000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,仍照上年度預算數編列。 2023,3423410100,1083801000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,029,182千元,較上 年度增列伸算調整待遇及員工薪俸 晉級差額等經費88,278千元。 2.基本行政工作維持費54,619千元, 較上年度增列資訊服務費等345千 元。" 2023,3423411000,99910000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費80,773千元,較上年度減列汰換 司法新廈高壓供電變壓器及發電機 等經費16,479千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費19,137千元,較上年度增列辦理 尿液採集事務等經費59千元。" 2023,3423419000,3600000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.3.1, 2023,3423419800,699000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423420100,488336000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費455,889千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費29,861千元。 2.基本行政工作維持費32,447千元, 較上年度增列設施及機械設備養護 費等92千元。" 2023,3423421000,59755000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費48,008千元,較上年度減列提撥 緩起訴處分金及認罪協商金補助公 益團體等經費4,853千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費11,747千元,較上年度增列辦理 易服社會勞動業務等經費25千元。" 2023,3423429000,2280000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.3.1, 2023,3423429800,292000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423430100,875525000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費824,240千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費76,771千元。 2.基本行政工作維持費51,285千元, 較上年度減列辦公大樓屋頂防漏工 程等經費2,354千元。" 2023,3423431000,97400000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費76,254千元,較上年度減列提撥 緩起訴處分金及認罪協商金補助公 益團體等經費3,989千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費21,146千元,較上年度增列易服 社會勞動業務等經費124千元。" 2023,3423439000,1150000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.3.1, 2023,3423439800,498000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423470100,719888000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費676,662千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費44,966千元。 2.基本行政工作維持費43,226千元, 較上年度增列辦公廳舍養護費等27 3千元。" 2023,3423471000,99045000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費76,559千元,較上年度增列汰換 偵查庭錄音及錄影設備等經費403 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費22,486千元,較上年度增列辦理 易服社會勞動業務等經費99千元。" 2023,3423479000,1500000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.3.1, 2023,3423479800,789000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423480100,318083000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費296,478千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費16,462千元。 2.基本行政工作維持費21,605千元, 較上年度減列設施及機械設備養護 費等138千元。" 2023,3423481000,56263000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費45,280千元,較上年度減列購置 文具紙張等經費992千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費10,983千元,較上年度增列辦理 易服社會勞動業務等經費44千元。" 2023,3423489000,1560000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.18.3.1, 2023,3423489800,202000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423490100,205323000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費195,157千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費13,578千元。 2.基本行政工作維持費10,166千元, 較上年度增列設施及機械設備養護 費等51千元。" 2023,3423491000,40061000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費28,890千元,較上年度減列通訊 費等7,028千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費11,171千元,較上年度減列國內 旅費等97千元。" 2023,3423499000,780000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.19.3.1, 2023,3423499800,141000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423500100,913792000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費890,640千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費54,805千元。 2.基本行政工作維持費23,152千元, 較上年度減列環境清潔維護等經費 567千元。" 2023,3423501000,157417000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費130,691千元,較上年度增列汰 換發電機及變電站高壓設備等經費 8,989千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費26,726千元,較上年度增列辦理 易服社會勞動業務等經費233千元 。" 2023,3423508500,0,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.20.3,"上年度臺灣高等檢察署臺中檢察分署 暨臺灣臺中地方檢察署擴遷建辦公廳 舍中長程計畫總經費3,982,823千元 ,分10年辦理,109至111年度已編列 51,196千元,本年度暫緩編列,所列 37,641千元如數減列。" 2023,3423509000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.4.1, 2023,3423509800,538000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.5,仍照上年度預算數編列。 2023,3423510100,199506000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費190,421千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費11,491千元。 2.基本行政工作維持費9,085千元, 較上年度增列環境清潔維護等經費 357千元。" 2023,3423511000,32088000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費23,370千元,較上年度減列汰換 電梯設備等經費3,274千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費8,718千元,較上年度減列國內 旅費等32千元。" 2023,3423519000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, 2023,3423519800,138000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423520100,382237000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費372,321千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費20,276千元。 2.基本行政工作維持費9,916千元, 較上年度減列一般行政事務等經費 514千元。" 2023,3423521000,54317000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費37,861千元,較上年度減列購置 辦公設備等經費330千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費16,456千元,較上年度增列易服 社會勞動業務等經費26千元。" 2023,3423528500,479689000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.22.3,"臺灣彰化地方檢察署暨法務部行政執 行署彰化分署聯合遷建辦公廳舍計畫 總經費1,814,862千元,分年辦理,1 05至111年度已編列672,632千元,本 年度續編479,689千元,較上年度增 列219,689千元。" 2023,3423529000,3600000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.22.4.1, 2023,3423529800,246000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.5,仍照上年度預算數編列。 2023,3423530100,219266000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費211,962千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費12,857千元。 2.基本行政工作維持費7,304千元, 與上年度同。" 2023,3423531000,35732000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費25,238千元,較上年度減列購置 辦公設備等經費601千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費10,494千元,較上年度增列辦理 易服社會勞動業務等經費32千元。" 2023,3423539000,2650000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.3.1, 2023,3423539800,150000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423540100,304166000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費288,369千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費15,374千元。 2.基本行政工作維持費15,797千元, 較上年度增列設施及機械設備養護 費等330千元。" 2023,3423541000,35146000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費25,073千元,較上年度減列購置 辦公設備等經費1,911千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費10,073千元,較上年度減列國內 旅費等7千元。" 2023,3423549000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.24.3.1, 2023,3423549800,196000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423560100,555956000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費531,481千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費37,760千元。 2.基本行政工作維持費24,475千元, 較上年度減列資訊服務費等121千 元。" 2023,3423561000,90094000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費67,691千元,較上年度增列汰換 偵查庭錄音及錄影設備等經費4,50 5千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費22,403千元,較上年度增列辦理 易服社會勞動業務等經費6千元。" 2023,3423569000,780000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.3.1, 2023,3423569800,376000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423570100,363743000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費326,248千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費27,671千元。 2.基本行政工作維持費37,495千元, 較上年度減列水電費等222千元。" 2023,3423571000,70133000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費55,452千元,較上年度減列購置 辦公設備等經費576千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費14,681千元,較上年度增列辦理 尿液採集事務等經費133千元。" 2023,3423579000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.3.1, 2023,3423579800,193000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423580100,737804000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費693,286千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費37,294千元。 2.基本行政工作維持費44,518千元, 較上年度增列一般行政事務等經費 893千元。" 2023,3423581000,124707000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費106,430千元,較上年度增列辦 公廳舍耐震補強工程等經費22,762 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費18,277千元,較上年度減列國內 旅費等872千元。" 2023,3423589000,910000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, 2023,3423589800,449000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423590100,301421000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費289,486千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費12,619千元。 2.基本行政工作維持費11,935千元, 較上年度減列一般行政事務等經費 446千元。" 2023,3423591000,46542000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費32,388千元,較上年度增列提撥 緩起訴處分金及認罪協商金補助公 益團體等經費148千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費14,154千元,較上年度增列辦理 尿液採集事務等經費64千元。" 2023,3423599000,5160000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.28.3.1, 2023,3423599800,185000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423600100,141139000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費130,058千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費12,157千元。 2.基本行政工作維持費11,081千元, 較上年度增列通訊費等362千元。" 2023,3423601000,27193000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費17,692千元,較上年度增列提撥 緩起訴處分金及認罪協商金補助公 益團體等經費4,938千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費9,501千元,較上年度增列辦理 易服社會勞動業務等經費22千元。" 2023,3423609000,3600000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.29.3.1, 2023,3423609800,256000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423610100,187771000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費178,028千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費7,568千元。 2.基本行政工作維持費9,743千元, 較上年度減列辦公廳室養護費等3, 689千元。" 2023,3423611000,30661000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費20,569千元,較上年度減列購置 辦公設備等經費480千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費10,092千元,較上年度減列國內 旅費等76千元。" 2023,3423619000,780000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.30.3.1, 2023,3423619800,238000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423620100,177152000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費167,460千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費4,993千元。 2.基本行政工作維持費9,692千元, 較上年度增列購置文具紙張等經費 653千元。" 2023,3423621000,26448000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費17,647千元,較上年度減列提撥 緩起訴處分金及認罪協商金補助公 益團體等經費2,686千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費8,801千元,較上年度增列辦理 易服社會勞動業務等經費34千元。" 2023,3423629000,910000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.31.3.1, 2023,3423629800,292000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423630100,199153000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費186,811千元,較上年 度增列伸算調整待遇及員工薪俸晉 級差額等經費6,224千元。 2.基本行政工作維持費12,342千元, 較上年度增列退休退職人員三節慰 問金等6千元。" 2023,3423631000,26391000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費15,998千元,較上年度減列購置 辦公設備等經費851千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費10,393千元,較上年度增列辦理 尿液採集事務等經費78千元。" 2023,3423639000,1870000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.32.3.1, 2023,3423639800,367000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423640100,84256000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費77,862千元,較上年度 增列伸算調整待遇及員工薪俸晉級 差額等經費4,999千元。 2.基本行政工作維持費6,394千元, 較上年度減列通訊費等628千元。" 2023,3423641000,13572000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費10,943千元,較上年度增列提撥 緩起訴處分金及認罪協商金補助公 益團體等經費820千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費2,629千元,較上年度減列國內 旅費等3千元。" 2023,3423649000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.33.3.1, 2023,3423649800,110000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423900100,19903000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費18,342千元,較上年度 增列伸算調整待遇及員工薪俸晉級 差額等經費142千元。 2.基本行政工作維持費1,561千元, 較上年度增列資訊服務費等17千元 。" 2023,3423901000,4418000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數4,418千元,係辦理刑 事案件偵查及執行等業務經費,較上 年度增列非核心法警勤務委外人力等 經費1,222千元。" 2023,3423909000,910000,交通及運輸設備,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.34.3.1, 2023,3423909800,50000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,第一預備金,司法支出,12.34.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423910100,56627000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費53,851千元,較上年度 增列伸算調整待遇及員工薪俸晉級 差額等經費5,659千元。 2.基本行政工作維持費2,776千元, 較上年度減列一般行政事務等經費 575千元。" 2023,3423911000,7937000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費5,683千元,較上年度減列國內 旅費等203千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費2,254千元,較上年度減列國內 旅費等3千元。" 2023,3423919000,780000,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.35.3.1, 2023,3423919800,110000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3423920100,17573000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費16,270千元,較上年度 增列伸算調整待遇及員工薪俸晉級 差額等經費2,172千元。 2.基本行政工作維持費1,303千元, 較上年度減列證據開示空間整修等 經費160千元。" 2023,3423921000,2038000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費1,332千元,較上年度減列購置 辦公設備等經費598千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費706千元,與上年度同。" 2023,3423929800,100000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.36.3,仍照上年度預算數編列。 2023,3423950100,5296530000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費4,820,601千元,較上 年度增列伸算調整待遇及員工薪俸 晉級差額等經費211,741千元。 2.基本行政工作維持費123,746千元 ,較上年度減列車輛油料等經費32 1千元。 3.一般行政業務經費152,521千元, 較上年度增列北部地區機動工作站 外牆整修工程等經費69,883千元。 4.資訊作業經費158,112千元,較上 年度減列購置圖表繪製軟體等經費 17,798千元。 5.人員訓練經費38,300千元,較上年 度增列學員伙食費等4,200千元。 6.出國參加會議及訓練經費3,250千 元,較上年度增列派員參加國際會 議等經費2千元。" 2023,3423951000,226917000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.調查資料蒐處與運用經費59,600千 元,較上年度增列通訊費等600千 元。 2.兩岸資料蒐集與研究經費6,100千 元,較上年度增列專書印刷等經費 950千元。 3.國際事務資料蒐處與運用經費28,5 26千元,與上年度同。 4.國家安全維護及安全防護工作經費 26,197千元,較上年度減列舉辦全 民安全防護活動等經費489千元。 5.貪瀆犯罪防制經費43,204千元,較 上年度減列國內旅費等4,111千元 。 6.經濟犯罪防制經費22,506千元,與 上年度同。 7.毒品犯罪防制經費30,864千元,較 上年度減列建立船隻出入港動態分 析系統模組等經費2,969千元。 8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費9,92 0千元,與上年度同。" 2023,3423952000,221428000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.科技鑑識工作經費53,240千元,較 上年度增列精密檢測儀器養護等經 費1,060千元。 2.電訊工作經費7,585千元,較上年 度增列購置無線電零組件及通訊耗 材等經費65千元。 3.通訊監察工作經費160,603千元, 較上年度增列資訊服務費等28,603 千元。" 2023,3423959000,544977000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.37.4.1, 2023,3423959800,3924000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.37.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5223953000,52991000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.37.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.精進鑑識科技計畫經費10,603千元 ,較上年度增列購置標準品及實驗 用耗材等經費5,781千元。 2.資安威脅獵蒐執法行動計畫經費28 ,388千元,較上年度減列開發主動 式威脅端點獵蒐系統等經費4,011 千元。 3.臺灣資安卓越深耕-先進網路鑑識 計畫經費14,000千元,較上年度減 列開發網路跡證溯源系統等經費1, 000千元。" 2023,5226011300,497377000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.物流國際化與科技化推動計畫經費 57,833千元,較上年度減列辦理溫 控物流服務發展計畫等經費15,372 千元。 2.提升服務業競爭力與高值化輔導經 費17,857千元,較上年度減列辦理 商業服務業能源管理與技術輔導計 畫等經費1,315千元。 3.臺灣餐飲國際化及科技化服務計畫 經費31,703千元,較上年度減列辦 理餐飲業國際化推動計畫等經費3, 220千元。 4.商工資訊創新服務與安全認證推動 經費116,740千元,較上年度減列2 4,619千元,包括: (1)資安產業推動暨關鍵基礎設施 資安強化旗艦計畫經費19,040千 元,較上年度減列資安風險評估 及防護基準輔導等經費3,898千 元。 (2)服務型智慧政府2.0推動-經濟 資料決策分析與智慧輔助計畫總 經費416,000千元,分5年辦理, 110至111年度已編列135,057千 元,本年度續編第3年經費50,51 6千元,較上年度減列12,656千 元。 (3)雲世代產業數位轉型-數位平台 服務與科技研發推動計畫經費5, 836千元,較上年度減列辦理網 站雙語化工作等經費3,047千元 。 (4)商業行政資訊雲端應用擴充及 效能提升計畫經費15,674千元, 較上年度減列資安認證標準年費 1千元。 (5)服務型智慧政府2.0推動計畫- 商工行政智慧服務暨跨域加值計 畫總經費195,000千元,分5年辦 理,110至111年度已編列58,859 千元,本年度續編第3年經費25, 674千元,較上年度減列5,017千 元。 5.商業發展科技研究能量建置及輔導 經費201,057千元,較上年度增列 辦理推動商業低碳服務及綠色消費 計畫等經費78,354千元。 6.推動優質智慧商業計畫經費72,187 千元,較上年度減列辦理流通服務 智慧化推動計畫等經費19,721千元 。" 2023,5226014000,16329967000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.科技行政管理經費88,816千元,較 上年度伸算增列調整待遇等經費4, 151千元。 2.政策研究與推動計畫經費815,515 千元,較上年度增列辦理淨零排放 領域及其他關鍵技術之開發研究等 經費42,158千元。 3.工研院科技專案計畫經費7,088,09 4千元,較上年度增列辦理氫能應 用及移動載具暨產業減碳創新技術 開發等經費1,218,451千元。 4.其他法人科技專案計畫經費3,326, 602千元,較上年度增列辦理先進 陸空載具關鍵技術與系統整合及創 新生物製造技術開發等經費314,81 7千元。 5.業學界科技專案計畫經費5,010,94 0千元,較上年度增列補助核酸藥 物關鍵技術引進暨研發建置等經費 443,460千元。" 2023,5226014200,17458000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.3,"本年度預算數17,458千元,係辦理延 攬海外科技人才經費,較上年度減列 辦理海外專業人才延攬暨網絡布建計 畫等經費153千元。" 2023,5226014400,29639000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石科技發展,科學支出,13.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.服務型智慧政府2.0推動-砂石產業 數位轉型計畫總經費24,000千元, 分5年辦理,110至111年度已編列7 ,424千元,本年度續編第3年經費2 ,796千元,較上年度減列734千元 。 2.偏遠山區礦業權三維數值模型研究 計畫經費8,600千元,較上年度增 列購置建築資訊建模軟體等經費50 千元。 3.舊有煤礦三維化及礦坑採掘跡重塑 計畫經費4,100千元,較上年度減 列委託研究計畫業務費等263千元 。 4.新增礦業與砂石資源永續開發科技 策略計畫經費14,143千元。" 2023,5226014600,37848000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動投資審議智慧發展,科學支出,13.1.5,"服務型智慧政府2.0推動-僑外來臺投 資全程線上申辦審議服務計畫總經費 443,100千元,分5年辦理,110至111 年度已編列131,976千元,本年度續 編第3年經費37,848千元,較上年度 減列6,457千元。" 2023,5726012000,28726000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.礦業行政及輔導經費15,355千元, 較上年度減列改版事業用爆炸物e 網服務系統等經費8,975千元。 2.礦場保安管理與礦害預防經費5,77 4千元,較上年度增列購置礦場救 護及訓練用空氣呼吸器等經費264 千元。 3.土石管理與遏止盜採經費7,597千 元,較上年度增列砂石開發供應政 策評估說明書通盤檢討作業等經費 4,129千元。" 2023,5926010100,1718104000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,196,073千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費52,7 97千元。 2.基本行政工作維持費148,831千元 ,較上年度減列汰換空調及改建辦 公室老舊廁所工程等經費27,600千 元。 3.資訊管理經費99,101千元,較上年 度減列資訊軟硬體設備購置等經費 1,531千元。 4.經濟統計調查經費34,050千元,較 上年度增列工廠校正及營運調查工 作等經費4,044千元。 5.研究發展規劃管理經費21,958千元 ,較上年度增列委託辦理重要原物 料國內外市場情勢分析及研究等經 費188千元。 6.專業人員研究訓練經費55,299千元 ,較上年度增列高壓變電站及電力 設備更新工程等經費18,594千元。 7.經貿談判經費42,972千元,較上年 度增列參與WTO談判及經貿議題專 業諮詢等經費7,140千元。 8.中石化安順廠污染案居民照護計畫 經費119,820千元,與上年度同。" 2023,5926011000,6999000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.事業發展企劃經費4,882千元,較 上年度增列辦理公共工程施工查核 等經費405千元。 2.重機事業管理經費768千元,較上 年度增列計畫審查經費等56千元。 3.化工事業管理經費1,349千元,較 上年度減列辦理工安管理等經費65 千元。" 2023,5926011100,7835000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.投資案件之審核及管理經費3,204 千元,較上年度增列業務用紙張、 檔案封皮及文具等經費267千元。 2.投資案件電腦處理作業經費4,631 千元,與上年度同。" 2023,5926011200,272373000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.連鎖加盟及餐飲鏈結發展計畫總經 費408,080千元,分年辦理,109至 111年度已編列117,461千元,本年 度續編46,172千元,較上年度減列 1,652千元。 2.廣告設計服務業加值計畫經費4,93 0千元,較上年度增列辦理小型廣 告研討會等經費4千元。 3.商業行政資訊維護計畫經費33,170 千元,較上年度增列導入民眾多元 化繳費等經費1,321千元。 4.健全營運主體維護商業秩序經費18 8,101千元,較上年度減列委託直 轄市辦理公司登記業務等經費2,39 9千元。" 2023,5926011500,27267000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.工商企業輔導與管理經費18,087千 元,較上年度增列資訊軟硬體設備 購置等經費1,336千元。 2.傳統市場與夜市創新翻轉提升計畫 經費9,180千元,較上年度減列輔 導青創店舖等經費483千元。" 2023,5926011600,2647000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.進口救濟與不公平貿易調查經費2, 410千元,較上年度增列貿易救濟 入口網站維護及委託研究計畫等經 費272千元。 2.國際事務協調合作與行政救濟經費 216千元,較上年度減列國外旅費1 0千元。 3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費 21千元,與上年度同。" 2023,5926012400,17301000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.13.1, 2023,5926018000,150000000000,無細項,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.14,"新增由國庫增資台灣電力股份有限公 司辦理穩定供電建設方案經費如列數 。" 2023,5926018100,0,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.15.1, 2023,5926019000,112641000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.16.1, 2023,5926019800,86129000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.17,仍照上年度預算數編列。 2023,6326016200,963000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難照護金,福利服務支出,13.1.18,"本年度預算數963千元,係臺灣鋁業 股份有限公司等裁撤單位早期退休人 員生活困難之年節照護金,與上年度 同。" 2023,7626016000,2507000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.19,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.鹽務人員退休撫卹經費889千元, 較上年度減列728千元。 2.高雄硫酸錏股份有限公司退休人員 月退休金、遺屬年金經費1,618千 元,較上年度減列152千元。" 2023,5226102200,9299046000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.發展新興與高科技產業經費2,705, 590千元,較上年度減列辦理智慧 機械產業技術提升補助計畫及亞灣 5GAIoT創新科技應用綱要計畫等經 費382,018千元,增列辦理太空產 業推動與人才培育計畫及6G產業發 展先期研發計畫等經費219,353千 元,計淨減162,665千元。 2.策進產業躍升與永續發展環境經費 6,593,456千元,較上年度減列辦 理技術服務業發展計畫2.0及雲世 代產業數位轉型-中小型製造業數 位轉型計畫等經費732,830千元, 增列辦理產業淨零碳排推動計畫及 設計驅動跨域整合創新計畫等經費 2,974,934千元,計淨增2,242,104 千元。" 2023,5726100100,356178000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費295,832千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費16,511 千元。 2.基本行政工作維持費23,873千元, 較上年度增列大樓污水管更換、地 板整修工程及公有建築物耐震力詳 細評估等經費1,122千元。 3.資訊管理經費36,473千元,較上年 度增列核心網路交換器暨系統主機 維護及雲端視訊會議服務等經費17 千元。" 2023,5726102000,9168000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.產業政策企劃經費3,065千元,較 上年度減列翻譯費及外文審查費等 359千元。 2.產業行政與管理經費6,103千元, 較上年度增列電話費及郵資等經費 68千元。 3.上年度智慧電動機車能源補充設施 普及計畫預算業已編竣,所列438, 601千元如數減列。" 2023,5726108100,678000000,經濟特別收入基金,經濟部主管,工業局,非營業特種基金,工業支出,13.2.4.1, 2023,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5226201000,55590000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,數位貿易,科學支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.數位展覽領航計畫40,805千元,較 上年度減列商業模式設計等經費1, 945千元。 2.新增輔導減碳企業提升出口能量計 畫經費14,785千元。" 2023,5926200100,536212000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費458,617千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費13,185 千元。 2.基本行政工作維持費45,244千元, 較上年度增列屋頂防水隔熱工程等 經費10,369千元。 3.國貿行政人員訓練經費250千元, 與上年度同。 4.資訊管理業務經費32,101千元,較 上年度增列通訊費1千元。" 2023,5926201000,1953247000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.貿易行政與管理經費25,087千元, 較上年度減列委託辦理國際經貿政 策研究中心計畫等經費1,235千元 。 2.展館及國際會議中心營運管理經費 416,637千元,較上年度減列地價 稅及房屋稅等經費17,590千元。 3.興建桃園會展中心計畫總經費4,11 4,110千元,分9年辦理,106至111 年度已編列2,513,055千元,本年 度續編第7年經費1,073,573千元, 較上年度減列293,154千元。 4.新增2025年大阪世界博覽會計畫經 費437,950千元。" 2023,5926209800,5200000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5226310400,512190000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立度量衡及標準檢測驗證,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.服務型智慧政府2.0推動-標準檢驗 及計量便捷智能服務計畫總經費17 0,900千元,分5年辦理,110至111 年度已編列45,622千元,本年度續 編第3年經費20,735千元,較上年 度減列3,947千元。 2.再生能源憑證運行與發展計畫經費 51,282千元,較上年度減列辦理再 生能源憑證案場作業及完備制度等 經費7,148千元。 3.建構新世代數位科技基磐標準與驗 證環境計畫經費23,821千元,較上 年度減列辦理網路通訊國際標準分 析及參與制定等經費7,079千元。 4.5G智慧杆檢測標準及驗證計畫經費 31,420千元,較上年度減列辦理5G 智慧杆標準制定等經費9,080千元 。 5.新增智慧製造標準建置及國際鏈結 計畫經費282,731千元。 6.新增綠能科技產業標準檢測驗證計 畫經費36,201千元。 7.新增儲能系統安全暨智慧電網標準 檢測驗證計畫經費66,000千元。 8.上年度國家度量衡標準實驗室整體 運作及發展計畫預算業已編竣,所 列260,997千元如數減列。 9.上年度智慧機械產業計量標準建置 加值計畫預算業已編竣,所列58,3 66千元如數減列。 10.上年度新世代能源科技標準計量 檢測驗證計畫預算業已編竣,所列 42,138千元如數減列。" 2023,5926310100,1362728000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,183,583千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費43,4 87千元。 2.基本行政工作維持費127,543千元 ,較上年度增列汰換電梯及屋頂防 漏整修等經費7,756千元。 3.資訊作業環境之設置與維護經費51 ,602千元,較上年度減列汰換電腦 及周邊設備等經費150千元。" 2023,5926310200,545875000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.標準制定及正字標記管理經費19,5 27千元,較上年度減列辦理國家標 準制修訂等經費1,231千元。 2.標準資料建立與服務經費6,304千 元,較上年度增列支付外國標準組 織權利金等經費262千元。 3.強化商品檢驗及驗證效能經費76,6 17千元,較上年度減列辦理商品驗 證登錄等經費735千元。 4.企劃檢驗驗證及國際事務經費16,1 15千元,較上年度增列執行市場購 樣等經費630千元。 5.發展檢試驗暨技術服務經費88,594 千元,較上年度減列辦理綠能產品 檢測技術及驗證等經費178千元。 6.度量衡管理及檢定經費256,108千 元,較上年度增列辦理電度表檢定 等經費10,255千元。 7.度量衡器檢定檢查事務經費82,610 千元,較上年度增列3,086千元, 包括: (1)建置度量衡檢測基磐環境計畫 總經費196,252千元,分4年辦理 ,110至111年度已編列65,228千 元,本年度續編第3年經費52,20 9千元,較上年度減列3,332千元 。 (2)度量衡器檢定檢查事務經費等3 0,401千元,較上年度增列購置 計程車計費表輪行檢定器等經費 6,418千元。" 2023,5926319000,0,營建工程,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.4.1, 2023,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5226413000,210149000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.智慧財產服務暨業界運用效能躍升 計畫經費168,212千元,較上年度 減列強化專利審查效能計畫等經費 4,403千元。 2.服務型智慧政府2.0推動-智權數位 基磐計畫總經費360,000千元,分5 年辦理,110至111年度已編列113, 433千元,本年度續編第3年經費41 ,937千元,較上年度減列11,016千 元。" 2023,5926410100,1086368000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費974,028千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費45,067 千元。 2.基本行政工作維持費62,042千元, 較上年度減列辦公大樓管理費及房 屋建築修繕工程等經費2,095千元 。 3.資訊管理經費8,238千元,較上年 度減列汰換個人電腦螢幕等經費10 3千元。 4.文書及檔案管理經費42,060千元, 較上年度增列建置檔案永久保存專 區恆溫恆濕系統設備工程等經費7, 106千元。" 2023,5926411000,239862000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.企劃訓練推廣及國際合作經費32,5 79千元,較上年度增列優良專利發 明者獎勵金等經費6,546千元。 2.專利行政及審查經費56,397千元, 較上年度增列辦理專利案件審查等 經費3,694千元。 3.商標行政及審查經費3,617千元, 較上年度增列辦理臺日商標審查交 流活動等經費145千元。 4.著作權管理及保護經費5,072千元 ,較上年度減列辦理著作權法令推 廣活動等經費27千元。 5.智慧財產權資料建立與服務經費43 ,078千元,較上年度增列辦理智慧 財產權資料編譯與出版等經費494 千元。 6.營業秘密保護經費642千元,較上 年度增列委託辦理編製營業秘密管 理規範等經費494千元。 7.業務電子化推動經費98,477千元, 較上年度減列資訊軟硬體設備等經 費1,054千元。" 2023,5926419000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,智慧財產局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.5.4.1, 2023,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5226551100,113450000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數113,450千元,係辦理 尖端地層下陷防治技術之研發、智慧 水管理技術研發、公共用水效率提升 與淨零碳排促動及水旱災預警策進技 術研究等計畫所需經費,較上年度增 列辦理水旱災預警策進技術研究等經 費1,054千元。" 2023,5626550100,2180029000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費2,047,700千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費87,1 62千元。 2.基本行政工作維持費132,329千元 ,較上年度增列辦公廳舍修繕及公 有建築物耐震補強經費等33,016千 元。" 2023,5626551200,744030000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, 2023,5626559000,10440000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, 2023,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5226752000,1666141000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.運用科技創新轉型升級經費1,241, 485千元,較上年度減列辦理先進 產業策略性落實計畫及科技社會創 新促進價值躍升計畫等經費351,74 1千元,增列辦理新創加速成長計 畫、加速中小企業節能減碳推廣計 畫及太空科技人才培育計畫等經費 509,090千元,計淨增157,349千元 。 2.促進小型企業創新研發經費424,65 6千元,較上年度減列補助小型企 業辦理創新研發等經費53,149千元 。 3.上年度亞洲.矽谷新創鏈結計畫預 算業已編竣,所列276,437千元如 數減列。" 2023,5926750100,154938000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費133,695千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費6,319 千元。 2.基本行政工作維持費17,730千元, 較上年度增列保全及清潔外包人力 等經費300千元。 3.電腦機組及相關配備維護經費3,51 3千元,與上年度同。" 2023,5926751000,2595446000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.驅動企業創新共榮發展經費28,320 千元,較上年度增列辦理機關業務 資訊系統維護等經費62千元。 2.強化資金規劃運用能力經費2,567, 126千元,較上年度增列捐助財團 法人中小企業信用保證基金等經費 94,834千元。" 2023,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5226800400,91505000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,園區產業升級,科學支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.產業園區創新生態跨域推動計畫經 費39,738千元,較上年度減列辦理 園區學研創新鏈結體系推動計畫等 經費1,688千元。 2.智慧感知人才培育計畫經費6,367 千元,較上年度減列辦理智慧感知 產業技術活動等經費1,840千元。 3.新增產業園區跨區低碳轉型整合推 動計畫經費45,400千元。" 2023,5726800100,371231000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費353,280千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費15,672 千元。 2.基本行政工作維持費14,724千元, 較上年度減列設施及機械設備養護 費等1,397千元。 3.資訊管理經費3,227千元,與上年 度同。" 2023,5726801000,103690000,科技產業園區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,科技產業園區業務,工業支出,13.8.3.1, 2023,5726809000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.8.4.1, 2023,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5226904000,380543000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.海域地質調查經費103,313千元, 較上年度減列4,641千元,包括: (1)臺灣東北部礦產地質調查經費2 1,433千元,較上年度減列租用 調查研究船等經費2,333千元。 (2)離岸風場海域地質調查及地質 環境資訊服務經費81,880千元, 較上年度減列租用調查研究船等 經費2,308千元。 2.火山災害潛勢評估及觀測技術強化 經費20,682千元,較上年度減列購 置水質化學分析設備等經費890千 元。 3.地熱資源探查與精進技術評估經費 160,242千元,較上年度增列141,6 69千元,包括: (1)地熱地質探查技術與資訊整合 經費17,849千元,較上年度減列 地質鑽探現地查核等經費724千 元。 (2)新增辦理擴大地下再生能源潛 力場域深層鑽探與資源確認經費 142,393千元。 4.斷層活動性調查及觀測第五階段經 費36,667千元,較上年度增列斷層 活動性調查等經費6,368千元。 5.服務型智慧政府2.0推動-數位地質 資訊智慧匯流及供應計畫總經費50 ,000千元,分5年辦理,110至111 年度已編列15,122千元,本年度續 編第3年經費5,565千元,較上年度 減列數據通訊等經費1,491千元。 6.地下水補注區調查與水資源評估經 費27,259千元,較上年度減列水文 地質鑽探等經費1,110千元。 7.智慧科技建構山崩防災雲端服務經 費26,815千元,較上年度增列潛在 大規模崩塌判釋等經費6,666千元 。 8.上年度山崩活動性評估與防災應用 計畫預算業已編竣,所列13,322千 元如數減列。" 2023,5726900100,122175000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費105,498千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費4,580 千元。 2.基本行政工作維持費16,677千元, 較上年度增列汰換電梯及辦公廳舍 防火門等經費8,503千元。" 2023,5726901000,104230000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本地質調查經費9,520千元,較 上年度減列高山地質圖幅測製等經 費767千元。 2.地質敏感區劃定審議及查核經費12 ,557千元,較上年度減列地質敏感 區審議公告等經費2,135千元。 3.地質知識網絡之關鍵資源建構經費 7,330千元,較上年度減列地質資 料建檔等經費290千元。 4.土壤液化潛勢調查與公開經費25,3 88千元,較上年度減列水位觀測井 補充建置等經費310千元。 5.地下水保育管理暨地層下陷防治第 3期計畫總經費1,487,000千元,分 4年辦理,110至111年度已編列466 ,316千元,本年度續編第3年經費2 68,910千元,本科目編列20,910千 元,較上年度增列地表補注潛勢評 估與地下地層架構分析等經費4,75 2千元。 6.新增土壤液化圖資創新與防治技術 發展計畫總經費300,000千元,分6 年辦理,本年度編列第1年經費28, 525千元。" 2023,5726909000,890000,交通及運輸設備,經濟部主管,中央地質調查所,一般建築及設備,工業支出,13.9.4.1, 2023,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5226963000,134976000,無細項,經濟部主管,能源局,能源科技計畫,科學支出,13.10.1,"本年度預算數134,976千元,係辦理 再生能源環境建構經費,較上年度減 列辦理沙崙綠能科技示範場域營運計 畫等經費37,303千元。" 2023,5726960100,237186000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費199,968千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費16,566 千元。 2.基本行政工作維持費23,463千元, 較上年度增列辦公室租金及行政業 務外包人力等經費3,446千元。 3.資訊管理經費13,755千元,較上年 度減列電腦及週邊設備系統維護等 經費1,113千元。" 2023,5726960200,40681000,無細項,經濟部主管,能源局,能源規劃與國際交流,工業支出,13.10.3,"本年度預算數40,681千元,係辦理能 源規劃與國際交流經費,較上年度減 列辦理能源國際事務及雙邊能源合作 推動計畫等經費9,644千元。" 2023,5726968100,2000000000,經濟特別收入基金,經濟部主管,能源局,非營業特種基金,工業支出,13.10.4.1, 2023,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5229011800,167418000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.交通科技發展與管理計畫經費6,00 0千元,較上年度增列委託辦理交 通運輸發展趨勢研究等經費314千 元。 2.交通領域關鍵基礎設施資安整備計 畫總經費51,131千元,分4年辦理 ,110至111年度已編列27,038千元 ,本年度續編第3年經費9,093千元 ,較上年度減列3,195千元。 3.大型車輛裝設主動預警輔助系統計 畫經費152,325千元,較上年度增 列補助民間團體辦理主被動安全設 備整合系統設備研發等經費42,325 千元。" 2023,5829010100,762773000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費575,407千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費32,053 千元。 2.基本行政工作維持費95,591千元, 較上年度增列消防管線更新及配合 國家檔案移轉作業委外等經費2,77 1千元。 3.交通統計經費8,676千元,較上年 度增列自用小客車及機車使用狀況 調查等經費1,349千元。 4.資訊管理經費82,634千元,較上年 度減列汰購資安軟硬體設備等經費 30,581千元。 5.郵政發展及管理經費465千元,較 上年度減列跨領域之交通新創產業 發展研究等經費5,472千元。" 2023,5829011000,441929000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.航政及港務管理經費19,303千元, 較上年度增列委託辦理國際航線船 舶之檢驗及發證業務等經費2,886 千元。 2.離島及偏遠地區航運之營運與發展 經費422,626千元,較上年度增列5 9,835千元,包括: (1)離島及偏遠地區航運之營運與 發展經費340,642千元,較上年 度減列離島居民海運票價補貼、 跳島航線推廣獎助等經費7,717 千元,增列離島綜合建設實施方 案基本航次補貼等經費8,868千 元,計淨增1,151千元。 (2)臺東市富岡港交通船碼頭改善 工程計畫總經費804,110千元, 中央負擔615,144千元,分10年 辦理,105至111年度已編列231, 407千元,本年度續編第8年經費 81,984千元,較上年度增列58,6 84千元。" 2023,5829011200,587794000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.4.1, 2023,5829014800,607329000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.道路交通安全工作督導與查核經費 3,095千元,較上年度增列道安督 導及縣市聯繫會議等經費816千元 。 2.加強道路交通秩序整頓及行車安全 經費410,619千元,較上年度增列 補助各縣市健全道路安全工程等經 費221,296千元。 3.強化全民路權與用路安全觀念經費 193,615千元,較上年度增列補助 各縣市提升用路人風險意識等經費 76,474千元。" 2023,5829017700,1080971000,無細項,交通部主管,交通部,航政港政業務管理及執行,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費835,220千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費23,988 千元。 2.基本行政工作維持費245,751千元 ,較上年度減列運星艦特別檢查及 國際海事組織來臺稽核等經費42,3 62千元,增列航海人員發證品質評 估及船員智慧服務平臺維運等經費 14,370千元,計淨減27,992千元。" 2023,5829018000,18263941000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.7.1, 2023,5829018100,4700000,交通作業基金,交通部主管,交通部,非營業特種基金,交通支出,14.1.8.1, 2023,5829018600,2846768000,都市大眾捷運系統建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.9.1, 2023,5829018700,2265559000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.國內商港未來發展及建設計畫-金 門港埠建設計畫總經費4,699,711 千元,中央公務預算負擔3,814,40 0千元,分5年辦理,111年度已編 列698,148千元,本年度續編第2年 經費984,432千元,較上年度增列2 86,284千元。 2.國內商港未來發展及建設計畫-馬 祖港埠建設計畫總經費2,399,035 千元,中央公務預算負擔2,315,51 4千元,分5年辦理,111年度已編 列304,459千元,本年度續編第2年 經費423,212千元,較上年度增列1 18,753千元。 3.購建新臺馬輪計畫總經費1,140,00 0千元,中央公務預算負擔1,038,0 00千元,分4年辦理,109至111年 度已編列731,486千元,本年度續 編最後1年經費306,514千元,較上 年度減列172,972千元。 4.鹽埔漁港客貨運專區建設計畫總經 費368,175千元,中央公務預算負 擔311,078千元,分4年辦理,110 至111年度已編列179,794千元,本 年度續編最後1年經費131,284千元 ,較上年度增列70,490千元。 5.新臺澎輪營運及國造案總經費2,78 8,000千元,分23年辦理,110至11 1年度已編列458,145千元,本年度 續編第3年經費373,005千元,較上 年度增列165,780千元。 6.澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新計 畫總經費75,000千元,中央公務預 算負擔60,575千元,分年辦理,11 1年度已編列15,700千元,本年度 續編22,112千元,較上年度增列6, 412千元。 7.新增遊艇泊區整體發展計畫總經費 551,000千元,中央公務預算負擔3 27,000千元,分3年辦理,本年度 編列第1年經費37,500千元,本科 目編列25,000千元。" 2023,5829019000,5380000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.11.1, 2023,5829019800,11149000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.12,仍照上年度預算數編列。 2023,5829110100,433794000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費431,505千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費15,468 千元。 2.基本行政工作維持費2,289千元, 較上年度減列車輛及辦公器具養護 費等1千元。" 2023,5829110200,4228209000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運管理業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.出席航空保安與危險物品外站督導 會議及航空保安年會等經費234千 元,與上年度同。 2.航空業、機場業者之降落費、土地 、房屋、飛機修護棚廠、維護機庫 使用費及權利金補貼等應繳還航空 站經營人之經費4,227,975千元。" 2023,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 2023,5229212000,163417000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, 2023,5929210100,602581000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費582,244千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費41,258 千元。 2.基本行政工作維持費20,337千元, 與上年度同。" 2023,5929211000,197500000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.氣象觀測經費65,075千元,較上年 度減列雲林古坑氣象站觀測設備購 置等經費5,496千元。 2.天氣預報及颱風測報經費11,323千 元,較上年度減列電力系統設備汰 換等經費680千元。 3.氣象通信及雷達測報經費18,457千 元,較上年度減列七股氣象雷達站 遷移環境監測等經費3,467千元。 4.氣象衛星資料環境監測服務計畫總 經費175,090千元,分6年辦理,11 1年度已編列15,125千元,本年度 續編第2年經費20,000千元,較上 年度增列4,875千元。 5.衛星資料接收及處理經費8,322千 元,較上年度減列繞極衛星接收設 備等經費327千元。 6.氣象儀器檢校經費19,000千元,較 上年度減列氣象儀器檢校大樓設備 購置等經費1,424千元。 7.海象測報經費47,058千元,較上年 度增列1,351千元,包括: (1)維護現有海象觀測網及改進海 象預報技術等經費13,058千元, 較上年度減列海象預報作業伺服 器購置等經費649千元。 (2)馬祖與外洋海象浮標布建與維 運計畫總經費267,000千元,分6 年辦理,109至111年度已編列82 ,938千元,本年度續編第4年經 費34,000千元,較上年度增列2, 000千元。 8.氣象服務業務開發與推展經費8,26 5千元,較上年度減列伺服器及儲 存設備購置等經費394千元。" 2023,5929219000,13530000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, 2023,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5929310100,922771000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費876,229千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費34,230 千元。 2.基本行政工作維持費30,829千元, 較上年度增列清潔及檔案管理等經 費976千元。 3.資訊管理經費15,713千元,較上年 度增列資訊安全防護等經費509千 元。" 2023,5929311000,797912000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.觀光國際事務經費68,792千元,較 上年度減列駐外辦事處雇員薪俸及 辦公費等4,416千元。 2.觀光業務調查與規劃經費8,128千 元,較上年度減列編製臺灣地區觀 光衛星帳等經費496千元。 3.觀光資源保育與開發經費2,499千 元,較上年度減列國外旅費等43千 元。 4.觀光業務管理與服務及從業人員訓 練經費2,690千元,較上年度減列 檢舉獎金等經費300千元。 5.國民旅遊事業管理與推廣經費8,13 0千元,較上年度減列公務用車租 金等72千元。 6.旅館及民宿之管理與輔導經費3,39 5千元,較上年度減列一般事務費 等320千元。 7.旅遊服務中心經費4,278千元,與 上年度同。 8.補助觀光發展基金辦理體驗觀光- 地方旅遊環境營造計畫經費700,00 0千元,較上年度增列200,000千元 。" 2023,5929311100,2847501000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發 與管理經費133,503千元,較上年 度減列52,759千元,包括: (1)基本行政工作維持費15,403千 元,較上年度增列海岸清潔維護 等經費541千元。 (2)東北角暨宜蘭海岸國家風景區 建設計畫總經費920,000千元, 分年辦理,109至111年度已編列 669,400千元,本年度續編118,1 00千元,較上年度減列53,300千 元。 2.東部海岸國家風景區開發與管理經 費235,483千元,較上年度減列7,2 25千元,包括: (1)基本行政工作維持費43,083千 元,較上年度減列水電費及補助 員工健康檢查等經費125千元。 (2)東部海岸國家風景區建設計畫 總經費920,000千元,分年辦理 ,109至111年度已編列561,900 千元,本年度續編192,400千元 ,較上年度減列7,100千元。 3.花東縱谷國家風景區開發與管理經 費210,912千元,較上年度減列7,5 55千元,包括: (1)基本行政工作維持費2,112千元 ,較上年度增列電腦耗材等經費 45千元。 (2)花東縱谷國家風景區建設計畫 總經費1,000,000千元,分年辦 理,109至111年度已編列611,20 0千元,本年度續編208,800千元 ,較上年度減列7,600千元。 4.澎湖國家風景區開發與管理經費25 8,785千元,較上年度減列18,388 千元,包括: (1)基本行政工作維持費85,985千 元,較上年度減列水電費等88千 元。 (2)澎湖國家風景區建設計畫總經 費920,000千元,分年辦理,109 至111年度已編列584,000千元, 本年度續編172,800千元,較上 年度減列18,300千元。 5.馬祖國家風景區開發與管理經費17 4,332千元,較上年度增列1,308千 元,包括: (1)基本行政工作維持費41,032千 元,較上年度增列辦公設備維護 等經費108千元。 (2)馬祖國家風景區建設計畫總經 費708,000千元,分年辦理,109 至111年度已編列451,100千元, 本年度續編133,300千元,較上 年度增列1,200千元。 6.北海岸及觀音山國家風景區開發與 管理經費239,381千元,較上年度 減列26,669千元,包括: (1)基本行政工作維持費13,181千 元,較上年度增列備勤室租金等 經費31千元。 (2)北海岸及觀音山國家風景區建 設計畫總經費1,082,000千元, 分年辦理,109至111年度已編列 667,200千元,本年度續編226,2 00千元,較上年度減列26,700千 元。 7.參山國家風景區開發與管理經費23 7,067千元,較上年度減列10,774 千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,267千元 ,較上年度減列電腦耗材及環境 布置等經費74千元。 (2)參山國家風景區建設計畫總經 費1,120,000千元,分年辦理,1 09至111年度已編列685,500千元 ,本年度續編232,800千元,較 上年度減列10,700千元。 8.日月潭國家風景區開發與管理經費 390,365千元,較上年度增列27,77 1千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,733千元 ,較上年度減列電腦耗材及公務 用車租金等61千元。 (2)日月潭國家風景區建設計畫總 經費1,578,000千元,分年辦理 ,109至111年度已編列879,300 千元,本年度續編386,632千元 ,較上年度增列27,832千元。 9.阿里山國家風景區開發與管理經費 262,241千元,較上年度減列69,75 8千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,141千元 ,較上年度減列電腦耗材及環境 布置等經費58千元。 (2)阿里山國家風景區建設計畫總 經費1,440,000千元,分年辦理 ,109至111年度已編列940,400 千元,本年度續編259,100千元 ,較上年度減列69,700千元。 10.雲嘉南國家風景區開發與管理經 費218,853千元,較上年度減列9,7 18千元,包括: (1)基本行政工作維持費10,953千 元,較上年度減列水電費及影印 機租金等318千元。 (2)雲嘉南國家風景區建設計畫總 經費1,000,000千元,分年辦理 ,109至111年度已編列612,100 千元,本年度續編207,900千元 ,較上年度減列9,400千元。 11.西拉雅國家風景區開發與管理經 費127,433千元,較上年度減列5,8 96千元,包括: (1)基本行政工作維持費2,733千元 ,較上年度減列水電費及國內旅 費等396千元。 (2)西拉雅國家風景區建設計畫總 經費600,000千元,分年辦理,1 09至111年度已編列368,200千元 ,本年度續編124,700千元,較 上年度減列5,500千元。 12.茂林國家風景區開發與管理經費1 44,842千元,較上年度減列9,529 千元,包括: (1)基本行政工作維持費2,442千元 ,較上年度減列水電費等138千 元。 (2)茂林國家風景區建設計畫總經 費741,000千元,分年辦理,109 至111年度已編列468,591千元, 本年度續編142,400千元,較上 年度減列9,391千元。 13.大鵬灣國家風景區開發與管理經 費214,304千元,較上年度減列8,1 85千元,包括: (1)基本行政工作維持費5,504千元 ,較上年度減列海岸清潔維護等 經費585千元。 (2)大鵬灣國家風景區建設計畫總 經費1,000,000千元,分年辦理 ,109至111年度已編列611,300 千元,本年度續編208,800千元 ,較上年度減列7,600千元。" 2023,5929318100,1200000000,交通作業基金,交通部主管,觀光局及所屬,非營業特種基金,其他經濟服務支出,14.4.4.1, 2023,5929319000,0,交通及運輸設備,交通部主管,觀光局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.4.5.1, 2023,5929319800,5100000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.6,仍照上年度預算數編列。 2023,5229512000,88010000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.陸運及港灣設施防災技術研究計畫 45,591千元,較上年度增列海氣象 觀測儀器及流體動力研究資訊軟硬 體購置等經費3,149千元。 2.智慧運輸系統發展建設計畫總經費 4,616,000千元,中央公務預算負 擔4,287,000千元,分4年辦理,11 0至111年度已編列1,608,316千元 ,本年度續編第3年經費730,701千 元,本科目編列10,100千元,較上 年度增列1,579千元。 3.新增海空運輸系統智慧化應用與效 能提升科技研發計畫4,100千元。 4.新增運輸部門深度減碳與調適研究 計畫11,940千元。 5.新增無人機於交通領域創新應用之 整合測試計畫16,279千元。 6.上年度海空運輸系統營運效能與技 術提升科技研發計畫預算業已編竣 ,所列5,888千元如數減列。 7.上年度綠色運輸系統策略研究計畫 預算業已編竣,所列16,286千元如 數減列。" 2023,5829510100,225265000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費203,250千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費6,358 千元。 2.基本行政工作維持費21,565千元, 較上年度減列水電費等165千元。 3.資訊管理經費450千元,較上年度 減列資訊機房系統虛擬化建置等經 費2,607千元。" 2023,5829511000,61634000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基礎運輸研究業務經費16,637千元 ,較上年度減列運輸安全技術研究 等經費16,464千元。 2.新增人本交通運輸研究發展計畫( 第一期)總經費343,900千元,分4 年辦理,本年度編列第1年經費44, 997千元。 3.上年度運輸系統規劃作業計畫預算 業已編竣,所列23,405千元如數減 列。" 2023,5829519000,27578000,營建工程,交通部主管,運輸研究所,一般建築及設備,交通支出,14.5.4.1, 2023,5829519800,200000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5829710100,5198324000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費5,141,828千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費273, 975千元。 2.基本行政工作維持費56,496千元, 較上年度減列教育訓練費及退休人 員三節慰問金等297千元。" 2023,5829711000,6362315000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.監理業務經費1,463,605千元,較 上年度減列監理所、站之公有建築 物耐震評估及補強等經費53,231千 元,增列辦理強制險裁罰業務等經 費80,747千元,計淨增27,516千元 。 2.汽車技術訓練經費65,458千元,較 上年度減列金城路教練場建物內部 改建等經費4,462千元。 3.資訊管理經費470,740千元,較上 年度減列雲端服務環境更新暨提升 等經費5,108千元。 4.公路車輛機械管理經費189,551千 元,較上年度增列汰換橋梁檢查車 等經費36,445千元。 5.公路養護行政經費183,961千元, 較上年度減列各工程處辦公設備購 置、公有建築物耐震評估及補強等 經費4,597千元。 6.公路公共運輸服務升級計畫總經費 24,500,000千元,分4年辦理,110 至111年度已編列8,742,121千元, 本年度續編第3年經費3,989,000千 元,較上年度減列488,383千元。" 2023,5829712000,31231039000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, 2023,5829719000,262092000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, 2023,5829719800,1821000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5829810100,1218971000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,一般行政,交通支出,14.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,108,749千元,較上 年度核實減列人事費20,687千元。 2.基本行政工作維持費93,584千元, 較上年度減列水電費、國內旅費及 一般事務費等5,015千元,增列臨 時人員酬金、顧問費及專家學者出 席費等929千元,計淨減4,086千元 。 3.資訊管理經費16,638千元,較上年 度減列資訊操作維護費及資訊軟硬 體設備購置等經費2,938千元。" 2023,5829811000,3042000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵道業務,交通支出,14.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.規劃業務經費326千元,較上年度 增列國內組織會費等1千元。 2.土木建築業務經費108千元,較上 年度增列專家學者出席費等6千元 。 3.工程管理業務經費187千元,較上 年度減列一般事務費等200千元。 4.機電技術業務經費50千元,與上年 度同。 5.新增國有財產出租應納稅捐等經費 2,371千元。" 2023,5829811100,261392000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,國家鐵道建設與管理,交通支出,14.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.北部鐵道工程建設與管理經費39,4 68千元,較上年度增列臨時人員酬 金及勞務委外文書服務等經費915 千元。 2.東部鐵道工程建設與管理經費76,0 88千元,較上年度減列臨時人員酬 金、數據通訊及資訊操作維護等經 費1,444千元,增列勞務委外保全 、清潔及駕駛服務等經費1,593千 元,計淨增149千元。 3.南部鐵道工程建設與管理經費69,8 42千元,較上年度增列臨時人員酬 金及委外駕駛服務等經費4,140千 元。 4.中部鐵道工程建設與管理經費75,9 94千元,較上年度增列委外駕駛服 務等經費934千元。" 2023,5829818600,2748928000,鐵路建設計畫,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.7.4.1, 2023,5829819800,4151000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,第一預備金,交通支出,14.7.5,仍照上年度預算數編列。 2023,6130011300,192322023000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動保險業務,社會保險支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.研議勞工保險財務及就業保險業務 經費45,001,056千元,較上年度增 列撥補勞工保險基金經費15,000,0 00千元。 2.研議承保及現金給付業務經費2,00 3千元,較上年度減列辦理勞工保 險法令相關說明及座談會等經費51 千元。 3.研議勞工職業災害保險業務經費1, 613千元,與上年度同。 4.辦理勞工保險、就業保險及勞工職 業災害保險監理業務經費1,500千 元,與上年度同。 5.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加 全民健保經費36,475,129千元,較 上年度增列1,677,646千元。 6.補助職業勞工等及其眷屬參加全民 健保經費24,817,302千元,較上年 度增列1,040,477千元。 7.補助有一定雇主勞工參加勞工保險 及就業保險經費42,927,708千元, 較上年度增列3,106,835千元。 8.補助職業勞工等參加勞工保險及勞 工職業災害保險經費39,733,384千 元,較上年度增列2,048,839千元 。 9.受僱勞工育嬰留職停薪津貼加給補 助經費3,362,328千元,較上年度 減列1,426,345千元。" 2023,6330010100,520852000,無細項,勞動部主管,勞動部,一般行政,福利服務支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費415,649千元,較上年 度伸算增列調整待遇及辦理勞工職 業災害保險及保護業務之職員3人 等經費19,110千元。 2.基本行政工作維持費77,867千元, 較上年度減列26,199千元,包括: (1)基本行政工作維持經費64,428 千元,較上年度減列辦公大樓及 停車位租金等經費25,438千元。 (2)勞動部取得自有辦公廳舍計畫 總經費2,621,760千元,分2年辦 理,111年度已編列2,529,366千 元,本年度續編最後1年經費92, 394千元,本科目編列13,439千 元,較上年度減列761千元。 3.統計業務管理經費10,021千元,較 上年度增列系統更新維護等經費71 8千元。 4.勞動資訊業務經費17,315千元,較 上年度增列電腦機房、資訊系統及 硬體設備之維護、購置中階伺服器 等經費2,804千元。" 2023,6330011100,11123000,無細項,勞動部主管,勞動部,綜合規劃業務,福利服務支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.策劃政策推展經費1,695千元,較 上年度增列辦理勞動議題諮詢、研 析及相關會議等經費28千元。 2.強化計畫管考經費1,425千元,較 上年度增列辦理勞動業務服務品質 評鑑、獎勵及輔導等經費29千元。 3.強化人力資源規劃經費2,935千元 ,較上年度增列發行臺灣勞工雜誌 等經費33千元。 4.強化國際事務經費3,576千元,較 上年度增列參與國際組織相關活動 等經費75千元。 5.因應貿易自由化之政策規劃協調與 勞工支持服務經費1,492千元,較 上年度減列辦理自由貿易協定等議 題相關會議等經費419千元。" 2023,6330011200,59921000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動關係業務,福利服務支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.促進工會組織自由化經費18,780千 元,較上年度減列補助工會辦理教 育訓練等經費784千元。 2.強化團體協約,推動派遣勞工保護 法制經費2,235千元,較上年度減 列辦理勞動契約法制座談會等經費 58千元。 3.建立迅速有效勞資爭議處理機制經 費29,622千元,較上年度減列辦理 勞資自主解決爭議知能研習訓練等 經費444千元。 4.健全不當勞動行為裁決機制經費5, 828千元,較上年度增列辦理裁決 案件及相關行政訴訟費用等經費35 8千元。 5.推行勞動教育,強化勞資對話經費 2,233千元,較上年度減列辦理諮 詢會議等經費118千元。 6.因應貿易自由化,穩定勞資關係經 費1,223千元,較上年度減列辦理 座談會等經費45千元。" 2023,6330011400,27626000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動福祉退休業務,福利服務支出,15.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推動職工福利,改善勞工生活經費 1,210千元,較上年度減列辦理職 工福利法令及企業員工福利說明活 動等經費55千元。 2.規劃商港相關工會勞工福利,增進 港口勞工福祉經費18,566千元,較 上年度減列會員教育訓練等經費11 千元。 3.策辦勞工服務經費3,884千元,較 上年度減列派員出國計畫經費5千 元。 4.落實勞工退休制度經費1,318千元 ,較上年度減列辦理勞工退休制度 及法令說明會等經費23千元。 5.勞動基金監理經費2,164千元,較 上年度減列辦理日常監理及實地查 核等經費45千元。 6.因應貿易自由化,提升勞工福祉經 費484千元,較上年度減列辦理勞 工心理健康講座經費94千元。" 2023,6330011500,47428000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動條件及就業平等業務,福利服務支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.落實勞動基準法,保障勞工法定權 益經費1,441千元,較上年度增列 辦理研修勞動基準法規相關會議及 召開勞動基準諮詢會等經費222千 元。 2.加強工資與特別保護法制之落實經 費850千元,與上年度同。 3.健全合理工時制度經費800千元, 與上年度同。 4.促進職場平權,落實就業平等經費 44,337千元,較上年度減列辦理產 檢假薪資補助等經費319,820千元 。" 2023,6330011600,8017000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動法務業務,福利服務支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.勞動法制業務經費2,607千元,與 上年度同。 2.訴願審議業務經費1,792千元,較 上年度減列編印訴願審議委員會會 議資料及訴願業務相關法規參考資 料等經費135千元。 3.爭議審議業務經費3,618千元,較 上年度增列特約專科醫師審議被保 險人傷病、失能程度或職業災害之 認定,以及全民健保特約醫事服務 機構申報職災診療費用案件等經費 999千元。" 2023,6330019000,92143000,營建工程,勞動部主管,勞動部,一般建築及設備,福利服務支出,15.1.8.1, 2023,6330019800,4245000,無細項,勞動部主管,勞動部,第一預備金,福利服務支出,15.1.9,仍照上年度預算數編列。 2023,6130100100,2826737000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,一般行政,社會保險支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,951,439千元,較上 年度伸算增列調整待遇及辦理勞工 職業災害保險及保護業務之職員38 人等經費108,919千元。 2.基本行政工作維持費301,913千元 ,較上年度減列辦理辦事處外牆整 修工程等經費85千元。 3.資訊業務經費573,385千元,較上 年度減列40,965千元,包括: (1)推動資訊業務及辦理資訊安全 防護等經費219,901千元,較上 年度減列辦理勞工職業災害保險 業務應用系統開發經費121,479 千元,增列辦理業務諮詢系統開 發暨電話服務整合提升案維運暨 AI智能提升服務案等經費37,671 千元,計淨減83,808千元。 (2)勞動保障暨年金服務躍升計畫 總經費3,491,000千元,公務預 算負擔2,071,786千元,分6年辦 理,109至111年度已編列1,026, 103千元,本年度續編第4年經費 353,484千元,較上年度增列42, 843千元。" 2023,6130101100,681949000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,保險業務,社會保險支出,15.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.企劃管理業務經費32,978千元,較 上年度減列志工訓練等經費1,926 千元。 2.納保業務經費74,178千元,較上年 度增列辦理勞工職業災害保險繳款 單印製寄發等經費7,074千元。 3.保費業務經費469,921千元,較上 年度增列補助職業工會及漁會等單 位辦理勞工保險及勞工職業災害保 險業務等經費110,038千元。 4.普通事故給付業務經費30,254千元 ,較上年度增列辦理勞工職業災害 保險案件鍵入歸檔作業等經費97千 元。 5.職業災害給付業務經費58,531千元 ,較上年度增列辦理勞工職業災害 保險醫療給付業務之行政事務費等 4,335千元。 6.農民保險業務經費8,486千元,較 上年度減列辦理農民保險被保險人 各項資料數位化存取委外作業等經 費950千元。 7.農民職業災害保險業務經費7,601 千元,較上年度增列辦理農民職業 災害保險現金給付案件之病歷查調 等經費598千元。" 2023,6130109000,480000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞工保險局,一般建築及設備,社會保險支出,15.2.3.1, 2023,6130109800,3600000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,第一預備金,社會保險支出,15.2.4,仍照上年度預算數編列。 2023,6330101600,117956000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,退休金業務,福利服務支出,15.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.勞工退休金收支及個人專戶管理業 務經費117,193千元,較上年度減 列辦理勞工退休金各項資料數位化 存取委外作業等經費1,647千元。 2.農民退休儲金收支及個人專戶管理 業務經費763千元,較上年度減列 辦理農民退休儲金法規彙編印製等 經費334千元。" 2023,6430200100,341598000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般行政,國民就業支出,15.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費318,301千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費13,015 千元。 2.基本行政工作維持費23,297千元, 較上年度減列公文系統建置等經費 51千元。" 2023,6430200200,3302000,綜合規劃,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,勞動力發展業務,國民就業支出,15.3.2.1, 2023,6430200300,188411000,北基宜花金馬分署管理,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,分署管理,國民就業支出,15.3.3.1, 2023,6430200400,123931000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,技能檢定中心管理,國民就業支出,15.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費80,022千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費3,307千 元。 2.基本行政工作維持費33,513千元, 較上年度增列辦公廳舍修繕工程等 經費28,376千元。 3.辦理技能檢定發證業務經費3,894 千元,較上年度增列辦理技術士證 (書)寄發等經費59千元。 4.強化技能檢定基準經費5,102千元 ,較上年度減列辦理開發技能檢定 新職類及職類調整相關會議等經費 20千元。 5.因應貿易自由化就業發展及協助業 務經費1,400千元,較上年度減列 補助個人參加技能檢定之報名費及 證照費等100千元。" 2023,6430209000,0,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,15.3.5.1, 2023,6430209800,2831000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,第一預備金,國民就業支出,15.3.6,仍照上年度預算數編列。 2023,5230301000,27791000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生科技發展業務,科學支出,15.4.1,"本年度預算數27,791千元,係辦理全 國職業安全衛生智能發展計畫,較上 年度減列2,209千元。" 2023,6130301400,0,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業災害保護業務,社會保險支出,15.4.2,"上年度補助未加入勞保而遭遇職業災 害之勞工補償經費,依「勞工職業災 害保險及保護法」第61條規定,改由 職業災害保險基金支應,所列31,000 千元如數減列。" 2023,6330300100,430249000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,一般行政,福利服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費396,314千元,較上年 度伸算增列調整待遇及辦理勞工職 業災害保險及保護業務之職員5人 等經費23,614千元。 2.基本行政工作維持費33,935千元, 較上年度減列中區職業安全衛生中 心辦公廳舍裝修等經費20,165千元 。" 2023,6330300200,372067000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生業務,福利服務支出,15.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.健全職業安全衛生管理及制度經費 7,389千元,較上年度減列辦理職 業安全衛生管理系統績效審查及認 可業務等經費750千元。 2.建構職場安全及推動防災措施經費 9,347千元,較上年度減列查驗機 械設備器具安全資訊申報業務等經 費1,034千元。 3.強化職業衛生與推動勞工健康服務 經費6,296千元,較上年度減列辦 理化學品管理及勞工健康服務等經 費665千元。 4.加強職業傷病通報、補助與重建經 費7,148千元,較上年度減列辦理 勞工職災專案慰助服務等經費6,40 0千元。 5.加強勞動監督檢查經費9,514千元 ,較上年度減列辦理罰鍰強制執行 等經費1,139千元。 6.落實危險性機械及設備檢查與管理 經費241,014千元,較上年度增列 委託代行檢查等經費7,674千元。 7.健全機械、設備及器具安全資訊登 錄與驗證經費7,500千元,與上年 度同。 8.建構智慧化產業安全衛生監督管理 機制計畫總經費400,000千元,分5 年辦理,108至111年度已編列282, 900千元,本年度續編最後1年經費 83,859千元,較上年度減列4,932 千元。" 2023,6330309000,2670000,交通及運輸設備,勞動部主管,職業安全衛生署,一般建築及設備,福利服務支出,15.4.5.1, 2023,6330309800,900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,第一預備金,福利服務支出,15.4.6,仍照上年度預算數編列。 2023,6330400100,229339000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,一般行政,福利服務支出,15.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費201,277千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費9,973 千元。 2.基本行政工作維持費28,062千元, 較上年度增列辦公廳舍租用及裝修 等經費9,203千元。" 2023,6330400200,10252000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,基金運用業務,福利服務支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基金投資與運用規劃經費536千元 ,較上年度減列短程車資等經費12 千元。 2.基金業務之研考及控管經費9,716 千元,較上年度減列勞工職業災害 保險基金系統增修等經費516千元 。" 2023,6330409000,0,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動基金運用局,一般建築及設備,福利服務支出,15.5.3.1, 2023,6330409800,90000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,第一預備金,福利服務支出,15.5.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5230500100,108048000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般行政,科學支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費96,484千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費3,945千 元。 2.基本行政工作維持費11,564千元, 較上年度增列汰換空調冰水主機等 經費8,923千元。" 2023,5230501100,181567000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,勞動及職業安全衛生研究,科學支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.勞動市場趨勢與就業安定研究經費 29,004千元,較上年度增列辦理強 化勞動供需預測與特定族群就業安 定研究等經費193千元。 2.辦理工作生活平衡與友善職場研究 、勞資關係與勞動條件研究經費18 ,567千元,較上年度增列辦理僱傭 關係、勞資關係研究等經費954千 元。 3.機電、營造、化工安全技術及安全 管理研究經費25,103千元,較上年 度增列辦理防災對策及影像辨識技 術應用研究等經費1,280千元。 4.結合科技掌握職業衛生危害,開發 控制技術以降低暴露風險經費29,4 19千元,較上年度增列辦理人因性 危害預防管理與資料建立分析研究 、新興物理性危害暴露現況調查及 控制措施研究等經費648千元。 5.有害物風險評估、控制技術及健康 管理研究經費25,785千元,較上年 度增列辦理有害物暴露評估、職業 傷病流行病學及職業性癌症學研究 等經費1,084千元。 6.辦理勞動與職業安全衛生展示、研 發成果推廣與國際交流經費25,146 千元,較上年度增列辦理勞動安全 衛生展示行銷傳播及展覽素材規劃 、維護與擴充等經費897千元。 7.辦理智慧科技應用於勞動及職業安 全衛生創新研究經費28,543千元, 較上年度減列辦理職業安全衛生預 防研究加值創新應用等經費825千 元。" 2023,5230509000,24513000,土地購置,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,15.6.3.1, 2023,5230509800,100000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,15.6.4,仍照上年度預算數編列。 2023,4139010100,399832000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費343,350千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費19,853 千元。 2.基本行政工作維持費29,707千元, 較上年度增列汰換辦公室OA等經費 326千元。 3.資訊管理與維護經費26,775千元, 較上年度減列7,317千元,包括: (1)資訊系統管理與維護經費23,19 4千元,較上年度減列調整網路 實體隔離架構等經費6,548千元 。 (2)僑務資料智能分析及運用規劃 計畫—決策輔助、僑胞服務及民 生應用計畫總經費26,000千元, 分4年辦理,111年度已編列4,35 0千元,本年度續編第2年經費3, 581千元,較上年度減列769千元 。" 2023,4139010900,37056000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.加強僑務委員聯繫及辦理僑務委員 會議經費11,730千元,較上年度增 列僑務委員及海外代表返國機票款 等經費1,155千元。 2.國內慶典活動接待服務經費14,112 千元,較上年度減列辦理90周年系 列活動等經費573千元。 3.研究發展及專案業務經費11,214千 元,較上年度減列辦理委託研究經 費等632千元。 4.上年度國家發展新局下僑務鞏固與 革新計畫業已編竣,分配本科目所 列3,183千元如數減列。" 2023,4139012000,204929000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民僑團聯繫接待暨僑教中心服務,僑務支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動 經費15,100千元,較上年度增列協 輔僑團成立急難救助協會等經費1, 684千元。 2.舉辦僑社工作研討會及邀訪與培訓 活動落實僑務工作經費24,856千元 ,較上年度增列召開全球僑界急難 救助協會年會等經費2,386千元。 3.海外華僑文教中心服務業務經費13 7,634千元,較上年度增列紐約華 僑文教服務中心整建等經費13,962 千元。 4.新增僑界青年培育交流計畫總經費 230,266千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費38,539千元,本科 目編列27,339千元。 5.上年度國家發展新局下僑務鞏固與 革新計畫業已編竣,分配本科目所 列13,768千元如數減列。" 2023,4139013100,239117000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑校發展暨文化社教輔助,僑務支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.編印及供應僑校華語教材經費30,2 00千元,較上年度減列編修及印製 華語文教材等經費8,441千元。 2.培訓僑校師資及充實教學資源經費 35,709千元,較上年度減列辦理僑 民兒童或少年至校短期體驗等經費 699千元。 3.辦理文化社教活動及巡迴教學經費 39,391千元,較上年度減列辦理大 型社教活動等經費2,359千元。 4.海外華語文學習深耕計畫總經費44 2,349千元,分4年辦理,111年度 已編列79,342千元,本年度續編第 2年經費103,512千元,較上年度增 列24,170千元。 5.新增擴大培育及留用僑生計畫經費 550,782千元,本科目編列30,305 千元。 6.上年度國家發展新局下僑務鞏固與 革新計畫業已編竣,分配本科目所 列11,000千元如數減列。" 2023,4139013200,79399000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑商經濟業務,僑務支出,16.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.聯繫海外僑臺商組織並協助推展業 務經費21,435千元,較上年度減列 協輔僑臺商組織舉辦年會等經費42 9千元。 2.培訓僑臺商經貿人才協助僑臺商企 業發展經費15,461千元,較上年度 增列協輔僑臺商拓展海外市場及提 升事業經管形象等經費277千元。 3.海外華人經濟資訊彙蒐並促進海內 外商機交流經費36,103千元,較上 年度增列捐助財團法人海外信用保 證基金辦理增資等經費12,920千元 。 4.新增僑界青年培育交流計畫總經費 230,266千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費38,539千元,本科 目編列6,400千元。 5.上年度國家發展新局下僑務鞏固與 革新計畫業已編竣,分配本科目所 列4,385千元如數減列。" 2023,4139013300,646505000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑生回國升學暨僑青培訓研習,僑務支出,16.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.輔導海外僑生來臺升學及畢業留臺 經費56,324千元,較上年度減列在 學僑生照顧輔導工作等經費12,695 千元。 2.培訓海外專業技術青年人才經費17 ,153千元,較上年度減列輔助海外 青年回國參加技術訓練班等經費29 ,972千元。 3.輔導海外青年來臺文化研習及團隊 活動經費52,551千元,較上年度減 列辦理海外青年觀摩體驗活動等經 費3,349千元。 4.新增擴大培育及留用僑生計畫經費 550,782千元,本科目編列520,477 千元。 5.上年度辦理產學攜手合作僑生專班 計畫預算業已編竣,所列237,680 千元如數減列。" 2023,4139013400,24028000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,16.1.7,"本年度預算數24,028千元,係辦理僑 務新聞資訊及傳媒服務業務經費,較 上年度增列提升僑務電子報網站營運 量能等經費6,021千元。" 2023,4139019800,7650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,16.1.8,仍照上年度預算數編列。 2023,413901A000,57391000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務支出(機密預算),僑務支出,16.1.9, 2023,5248010100,356543000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費320,110千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費12,310 千元。 2.基本行政工作維持費26,896千元, 較上年度增列更新電話系統等經費 3,629千元。 3.規劃及管理電腦系統經費9,537千 元,較上年度增列汰換電腦暨週邊 設備等經費1,257千元。" 2023,5248011000,55537000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,17.1.2.1, 2023,5248019000,0,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,17.1.3.1, 2023,5248019800,174000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,17.1.4,仍照上年度預算數編列。 2023,7148100100,57133000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,17.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費48,392千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費1,460千 元。 2.基本行政工作維持費8,741千元, 較上年度增列建置網路防火牆等經 費1,685千元。" 2023,7148101000,21487000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,17.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.臺灣地區環境輻射偵測經費9,623 千元,較上年度減列自動化固相萃 取裝置等經費4,032千元。 2.核設施周圍環境輻射偵測經費5,30 9千元,較上年度增列輻射度量儀 器養護費等135千元。 3.新增國家海域放射性物質擴散預警 及安全評估應對計畫-台灣周邊海 域海水氚監測計畫總經費34,404千 元,分4年辦理,本年度編列第1年 經費6,555千元。" 2023,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,17.2.3,仍照上年度預算數編列。 2023,7148200100,67845000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,17.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費65,573千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費2,661千 元。 2.基本行政工作維持費1,681千元, 與上年度同。 3.規劃及管理電腦系統經費591千元 ,較上年度減列購置個人電腦等經 費79千元。" 2023,7148201000,21279000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,17.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.放射性物料管理作業經費1,309千 元,較上年度減列參加台美民用放 射性物料合作會議等經費175千元 。 2.放射性廢棄物營運安全管制經費3, 790千元,較上年度減列核電廠豁 免管制廢棄物安全管制及查驗作業 經費等380千元。 3.核物料及小產源廢棄物安全管制經 費2,178千元,較上年度減列辦理 用過核子燃料最終處置計畫書及階 段成果報告審查等經費127千元。 4.精進放射性廢棄物貯存與處置安全 管制技術發展經費14,002千元,較 上年度增列辦理除役放射性廢棄物 特性與管制技術發展等經費975千 元。" 2023,7148209000,890000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般建築及設備,環境保護支出,17.3.3.1, 2023,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,17.3.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5248300100,1225182000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,17.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,208,886千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費39,7 46千元。 2.基本行政工作維持費16,296千元, 與上年度同。" 2023,5248301200,298880000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,計畫管理維運及成果應用,科學支出,17.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合計畫與核物料暨安全管理18,1 13千元,較上年度減列光纖骨幹網 路交換器設備更新建置等經費19,8 11千元。 2.設施運轉維護與改善30,488千元, 較上年度減列輻射偵測儀器、空調 故障維護及保養等經費467千元。 3.輻射管制區設施與環境安全強化改 善計畫經費76,756千元,較上年度 增列台灣研究用反應器(TRR)燃料 乾貯場(DSP)清除、輻射照射廠射 源乾貯及水池內襯強化清理等經費 16,756千元。 4.能源及輻射技術推廣應用經費132, 209千元,較上年度增列食品輻射 檢測所需設備經費2,409千元。 5.新增六氟化鈾安定化處理與處置計 畫經費41,314千元。" 2023,5248302100,552631000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,17.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.原子能系統工程跨域整合發展計畫 (第二期)經費206,385千元,較上 年度增列委託研究案、放射性廢棄 物盛裝容器及吊運設備等經費12,6 68千元。 2.綠能產業應用技術發展計畫經費28 ,388千元,較上年度減列水電費及 清潔勞務外包等經費4,089千元。 3.新增核醫精準醫學之應用研究與推 廣計畫經費23,814千元。 4.新增國家中子與質子科學應用研究 70MeV中型迴旋加速器建置計畫, 總經費1,544,735千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費247,509千 元。 5.新增國家海域放射性物質擴散預警 及安全評估應對計畫─海域生物氚 量測及放射性物質傳輸安全評估研 究計畫,總經費227,464千元,分4 年辦理,本年度編列第1年經費46, 535千元。 6.上年度核醫藥物與醫材之開發及市 場連結計畫預算業已編竣,所列26 ,208千元如數減列。" 2023,5248309000,850000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,核能研究所,一般建築及設備,科學支出,17.4.4.1, 2023,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,17.4.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5251011200,1362169000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農業科技管理及產業化經費420,45 0千元,較上年度增列辦理農業科 專及科研成果展等經費16,805千元 。 2.畜牧業科技研發經費108,954千元 ,較上年度減列辦理生醫產業動物 替代體系開發等經費6,741千元。 3.食品科技研發經費22,327千元,較 上年度減列辦理農食加工技術創新 及產業化運用等經費48千元。 4.國際農業合作經費94,026千元,較 上年度增列辦理因應CPTPP之農業 戰略關鍵技術布建等經費52,392千 元。 5.農業政策與農民輔導經費25,593千 元,較上年度減列辦理建立樂農城 市多元應用研究等經費28,228千元 。 6.農業電子化經費30,787千元,較上 年度減列推動農業數位協作研究等 經費27,299千元。 7.跨領域整合型科技研發經費187,99 3千元,較上年度減列辦理農林剩 餘資材資源化產業技術研發等經費 31,894千元。 8.推動智慧農業與數位轉型經費201, 383千元,較上年度減列辦理智慧 農業領航產業技術研發及雲世代數 位轉型體系建置等經費97,496千元 。 9.新增氣候變遷調適及淨零排放經費 270,656千元。" 2023,5651010100,599001000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費502,434千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費23,618 千元。 2.基本行政工作維持費92,293千元, 較上年度減列建置雲端版文書檔案 管理資訊系統等經費40千元。 3.農業法規管理及訴願審議經費4,27 4千元,較上年度增列建置新版訴 願管理系統等經費1,526千元。" 2023,5651011000,1311736000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.企劃管理經費105,417千元,較上 年度增列推動農業淨零排放措施等 經費3,070千元。 2.科技管理經費11,915千元,較上年 度增列辦理國內外農業生物科技展 覽等經費534千元。 3.畜牧管理經費703,034千元,較上 年度增列辦理寵物事業管理精進計 畫等經費305,176千元。其中: (1)推動友善動物保護計畫總經費1 ,376,578千元,中央負擔760,75 7千元,分4年辦理,109至111年 度已編列503,577千元,本年度 續編最後1年經費257,180千元, 較上年度增列97,369千元。 (2)畜牧廢棄物管理及資源化推動 計畫總經費655,160千元,中央 負擔157,192千元,分4年辦理, 109至111年度已編列122,251千 元,本年度續編最後1年經費34, 941千元,較上年度減列4,126千 元。 (3)溯源農產品驗證輔導及安全管 理與行銷計畫總經費114,191千 元,分4年辦理,109至111年度 已編列66,671千元,本年度續編 最後1年經費47,520千元,較上 年度增列29,139千元。 (4)草食家畜產業加值及競爭力優 化計畫總經費338,660千元,分4 年辦理,110至111年度已編列15 1,442千元,本年度續編第3年經 費69,711千元,較上年度減列4, 088千元。 4.輔導推廣經費31,684千元,較上年 度增列辦理農會制度精進研究計畫 等經費1,494千元。 5.國際農業諮商與合作經費308,497 千元,較上年減列捐助亞蔬-世界 蔬菜中心總部改建等經費10,625千 元。 6.農業統計調查經費16,151千元,較 上年度增列臨時人員酬金等經費26 6千元。 7.農業生物技術園區管理經費82,680 千元,較上年度伸算增列調整待遇 等經費1,831千元。 8.新增臺灣蘭花生物科技園區管理經 費52,358千元。" 2023,5651011100,35159738000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,18.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.擴大國家航空影像服務暨農業生態 時空資訊多元應用計畫總經費131, 000千元,分5年辦理,110至111年 度已編列36,385千元,本年度續編 第3年經費16,245千元,較上年度 減列190千元。 2.建構農產品冷鏈物流及品質確保示 範體系計畫總經費1,600,000千元 ,分4年辦理,110至111年度已編 列591,686千元,本年度續編第3年 經費530,188千元,較上年度減列2 0,363千元。 3.補助農業特別收入基金經費34,138 ,431千元,較上年度減列補助農業 發展基金等經費102,182千元。 4.桃園農業物流園區建設計畫總經費 3,218,150千元,中央公務預算負 擔3,018,150千元,分4年辦理,11 0至111年度已編列286,738千元, 本年度續編第3年經費348,874千元 ,較上年度增列161,690千元。 5.改善政府動物管制收容設施計畫總 經費2,549,800千元,中央負擔1,9 60,099千元,分11年辦理,103至1 11年度已編列1,768,109千元,本 年度續編第10年經費126,000千元 ,較上年度減列50,809千元。" 2023,5651019000,1780000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業委員會,一般建築及設備,農業支出,18.1.5.1, 2023,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,18.1.6,仍照上年度預算數編列。 2023,6151011000,20439742000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,社會保險業務,社會保險支出,18.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農民保險業務經費20,396,366千元 ,較上年度減列補助農民參加農民 健康保險經費59,524千元及彌補農 民健康保險虧損532,992千元,增 列補助農民參加全民健康保險經費 等376,398千元,計淨減216,118千 元。 2.農民職業災害保險業務經費41,876 千元,較上年度減列補助農民職業 災害保險經費等11,638千元。 3.農民保險及職業災害保險監理業務 經費1,500千元,與上年度同。" 2023,6351012400,47660245000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農民福利業務,福利服務支出,18.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.老年農民福利津貼業務經費44,489 ,077千元,較上年度減列985,821 千元。 2.老年農民喪葬慰問金業務經費174, 081千元,較上年度增列17,136千 元。 3.農民退休儲金業務經費2,996,347 千元,較上年度增列873,376千元 。 4.農民退休儲金監理業務經費740千 元,與上年度同。" 2023,5251021300,59450000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,18.2.1,"本年度預算數59,450千元,係辦理永 續林業與生物多樣性經費,較上年度 增列辦理竹產業關鍵技術發展整合計 畫等經費18,804千元。" 2023,5651020100,2502780000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費2,337,681千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費85,2 39千元。 2.基本行政工作維持費165,099千元 ,較上年度增列辦理職務宿舍整修 工程等經費11,884千元。" 2023,5651021000,166641000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,18.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.野生物保育經費65,000千元,與上 年度同。 2.化解野生動物危害農業及瀕危物種 與人衝突經費101,641千元,較上 年度減列辦理瀕危物種救援計畫等 經費6,000千元。" 2023,5651021100,4562589000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,18.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.森林生態系經營經費209,353千元 ,較上年度減列辦理水災智慧防災 等經費59,480千元,增列辦理擴大 國家航空影像服務暨農業生態時空 資訊多元應用計畫經費24,114千元 ,計淨減35,366千元。其中擴大國 家航空影像服務暨農業生態時空資 訊多元應用計畫總經費606,000千 元,分5年辦理,110至111年度已 編列212,180千元,本年度續編第3 年經費124,944千元,較上年度增 列24,114千元。 2.森林保護與林地管理經費712,054 千元,較上年度減列辦理林業推廣 與森林保護等經費38,530千元,增 列辦理國有林出租造林地補償收回 計畫經費59,904千元,計淨增21,3 74千元。其中國有林出租造林地補 償收回計畫(110-113年)總經費2 ,560,000千元,分4年辦理,110至 111年度已編列482,861千元,本年 度續編第3年經費301,707千元,較 上年度增列59,904千元。 3.厚植森林資源經費572,880千元, 較上年度增列辦理外來入侵種植物 移除及復育造林等經費100,259千 元。 4.公私有林經營及林產發展經費719, 246千元,較上年度減列辦理平地 造林與樹木保護計畫等經費28,571 千元。 5.國有林整體治山防災及林道維護經 費672,099千元,較上年度減列辦 理國有林治山防災工程等經費118, 779千元。 6.氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫 (第二期)總經費600,000千元,分6 年辦理,110至111年度已編列154, 661千元,本年度續編第3年經費52 ,317千元,較上年度減列11,753千 元。 7.森林遊憩場域發展與推動經費790, 765千元,較上年度減列平地森林 園區維管經費31,096千元,增列辦 理林業文化資源保存與整體再發展 等經費98,543千元,計淨增67,447 千元。其中林業文化資源保存與整 體再發展中長程計畫(第一期)總經 費1,634,000千元,分4年辦理,11 0至111年度已編列453,849千元, 本年度續編第3年經費333,734千元 ,較上年度增列98,543千元。 8.國家自然保育經費234,156千元, 較上年度減列辦理棲地保育等經費 32,742千元,增列辦理外來入侵種 動物移除等經費23,809千元,計淨 減8,933千元。其中豬瘟撲滅及防 範重要豬病防檢疫計畫總經費38,5 00千元,分年辦理,本年度編列第 1年經費4,622千元。 9.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費1,973,408千元, 分4年辦理,111年度已編列348,64 0千元,本年度續編第2年經費354, 962千元,較上年度增列6,322千元 。 10.國家航遙測飛機更新計畫總經費1 ,761,000千元,分10年辦理,109 至111年度已編列284,123千元,本 年度續編第4年經費244,757千元, 較上年度增列80,269千元。" 2023,5651029000,320000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林務局,一般建築及設備,農業支出,18.2.5.1, 2023,5651029800,1000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,18.2.6,仍照上年度預算數編列。 2023,5251031000,4817000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,18.3.1,"本年度預算數4,817千元,係辦理坡 地土砂災害警戒機制研究經費,較上 年度增列394千元。" 2023,5651030100,596121000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費556,830千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費20,120 千元。 2.基本行政工作維持費39,291千元, 較上年度減列建置雲端版文書檔案 管理資訊系統等經費919千元。" 2023,5651031000,4428246000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,18.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.整體性治山防災計畫(第四期),分 4年辦理,110至111年度已編列5,3 16,037千元,本年度續編第3年經 費2,554,546千元,較上年度減列9 2,603千元。 2.氣候變遷下大規模崩塌防減災計畫 (第二期)總經費4,400,000千元, 分6年辦理,110至111年度已編列8 97,196千元,本年度續編第3年經 費431,700千元,較上年度增列7,6 00千元。 3.山坡地農路改善計畫總經費5,400, 000千元,分4年辦理,110至111年 度已編列2,520,000千元,本年度 續編第3年經費1,290,000千元,較 上年度減列100,000千元。 4.平地農路改善(含農地重劃區)計畫 (第四期),分4年辦理,110至111 年度已編列340,000千元,本年度 續編第3年經費152,000千元,較上 年度減列18,000千元。" 2023,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,18.3.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5251041000,637615000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.作物品種改良與蒐集經費104,604 千元,較上年度減列辦理提升糧食 自給率及產業急需升級之作物育種 研究等經費18,811千元。 2.作物栽培及採後處理技術研究經費 223,103千元,較上年度增列辦理 因應氣候變遷淨零排放與調適之農 業部門科學技術及策略推展研究等 經費50,027千元。 3.植物保護技術研究經費87,895千元 ,較上年度增列建構智慧農業生態 系之病蟲害自主管理暨可持續性營 運體系等經費9,278千元。 4.農業生物技術研究經費42,168千元 ,較上年度減列辦理迷你蝴蝶蘭瓶 內開花之研究等經費755千元。 5.農業技術服務經費179,845千元, 較上年度減列建置農業文獻與統計 分析數位交流網絡等經費16,338千 元。" 2023,5651040100,511386000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費457,774千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費21,114 千元。 2.基本行政工作維持費53,612千元, 較上年度減列建置雲端版文書檔案 管理資訊系統等經費6,460千元。" 2023,5651041100,101363000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,18.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費36,800千元,分4 年辦理,111年度已編列6,736千元 ,本年度續編第2年經費5,942千元 ,較上年度減列794千元。 2.擴大國家航空影像服務暨農業生態 時空資訊多元應用計畫總經費225, 000千元,分5年辦理,110至111年 度已編列22,313千元,本年度續編 第3年經費8,757千元,較上年度減 列878千元。 3.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建 置中長程公共建設計畫總經費204, 669千元,分年辦理,110至111年 度已編列118,005千元,本年度續 編最後1年經費86,664千元,較上 年度增列57,679千元。" 2023,5651049000,0,營建工程,農業委員會主管,農業試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.4.4.1, 2023,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,18.4.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5251051000,137335000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,18.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.森林及生物多樣性領域科技試驗研 究經費108,345千元,較上年度減 列辦理韌性都市綠資源之調適與管 理等經費23,117千元。 2.推動農業科技產業全球運籌經費23 ,041千元,較上年度增列辦理樹木 健檢與管理之樹醫技術擴散應用等 經費5,984千元。 3.農林氣象災害風險指標建置及災害 調適策略研究經費5,949千元,較 上年度增列辦理伐竹機械改良與優 化等經費4,787千元。" 2023,5651050100,327295000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,18.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費293,300千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費11,717 千元。 2.基本行政工作維持費33,995千元, 較上年度增列購置資訊軟硬體設備 等經費997千元。" 2023,5651051000,75290000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業管理,農業支出,18.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.植物園營運管理經費47,282千元, 較上年度增列一般事務費等2,141 千元。 2.會館及展示場所經營經費655千元 ,與上年度同。 3.林業服務經費4,158千元,較上年 度增列購置消耗品等經費109千元 。 4.新增全國種樹諮詢中心經費23,195 千元。" 2023,5651052000,114545000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,18.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.森林永續經營及產業振興計畫總經 費476,250千元,分4年辦理,110 至111年度已編列183,160千元,本 年度續編第3年經費71,588千元, 較上年度減列9,819千元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費109,600千元,分 4年辦理,111年度已編列19,625千 元,本年度續編第2年經費15,586 千元,較上年度減列4,039千元。 3.新增國家植物園方舟計畫(第二期) (112-115年)總經費288,435千元, 分4年辦理,本年度編列第1年經費 25,684千元。 4.新增外來入侵種埃及聖䴉、綠鬣蜥 與恆春半島銀合歡移除及復育計畫 (112-113年)總經費7,545千元,分 2年辦理,本年度編列第1年經費1, 687千元。 5.上年度國家植物園方舟計畫(108-1 11年)預算業已編竣,所列99,147 千元如數減列。" 2023,5651059000,0,營建工程,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.5.5.1, 2023,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,18.5.6,仍照上年度預算數編列。 2023,5251061200,272097000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,18.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.海洋漁業資源調查與研究經費38,3 33千元,較上年度減列辦理臺灣北 部海域斑節蝦漁業資源生態調查等 經費1,714千元。 2.水產養殖技術研究經費14,273千元 ,較上年度減列辦理龍鬚菜篩選與 養殖技術開發等經費5,520千元。 3.水產物之處理與加工研究經費35,5 47千元,較上年度增列辦理多元易 食水產品開發等經費15,578千元。 4.水產資訊整合與運用研究經費21,5 02千元,較上年度減列辦理水產養 殖智慧物流與國際供應鏈創新服務 先導計畫等經費12,626千元。 5.淡水生物養殖研究經費21,371千元 ,較上年度增列建立益健飼料益生 菌功能驗證平台等經費1,107千元 。 6.海水生物養殖研究經費38,643千元 ,較上年度增列建立臺灣養殖漁業 碳排係數等經費500千元。 7.沿近海資源調查與研究經費15,931 千元,較上年度減列辦理陸棚性魚 介類增裕技術之研究等經費2,638 千元。 8.水產生物技術研究經費31,142千元 ,較上年度增列辦理開發重要養殖 水產低碳排飼料與養殖技術研發等 經費4,042千元。 9.東部海洋生物資源研究經費26,084 千元,較上年度增列辦理發光二極 體在草蝦養殖之應用等經費387千 元。 10.澎湖海洋生物資源研究經費29,27 1千元,較上年度增列短腕岩蝦蝦 苗培育技術開發等經費2,808千元 。" 2023,5651060100,341730000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,18.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費309,179千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費7,273 千元。 2.基本行政工作維持費32,551千元, 較上年度增列購置預防海污用攔油 索等經費205千元。" 2023,5651060200,1028954000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.加強水產品技術研發與改進計畫經 費9,511千元,與上年度同。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費52,000千元,分4 年辦理,111年度已編列9,174千元 ,本年度續編第2年經費6,836千元 ,較上年度減列2,338千元。 3.建構漁業資源永續暨因應氣候變遷 研發基礎能量之升級計畫總經費1, 989,100千元,分5年辦理,109至1 11年度已編列714,386千元,本年 度續編第4年經費820,996千元,較 上年度增列504,686千元。 4.擴大國家航空影像服務暨農業生態 時空資訊多元應用計畫總經費38,0 00千元,分5年辦理,110至111年 度已編列6,678千元,本年度續編 第3年經費4,135千元,較上年度增 列1,297千元。 5.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建 置中長程公共建設計畫總經費700, 000千元,分年辦理,110至111年 度已編列280,180千元,本年度續 編第3年經費166,076千元,較上年 度減列18,130千元。 6.試驗船維運管理經費21,400千元, 較上年度增列辦理試驗船歲修維護 等經費20,823千元。" 2023,5651069000,1800000,交通及運輸設備,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.6.4.1, 2023,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,18.6.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5251071000,291458000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,18.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.畜產科學研究經費158,121千元, 較上年度增列辦理推展我國畜牧產 業淨零排放及強化畜禽減碳生產管 理技術等經費19,328千元。 2.畜產技術研究經費133,337千元, 較上年度增列辦理確保糧食安全之 規格化健康雛禽生產體系優化等經 費9,888千元。" 2023,5651070100,386919000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,18.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費358,045千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費13,304 千元。 2.基本行政工作維持費28,874千元, 較上年度減列建置雲端版文書檔案 管理資訊系統等經費1,475千元。" 2023,5651072000,136537000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建 置中長程公共建設計畫總經費363, 860千元,分年辦理,110至111年 度已編列146,734千元,本年度續 編第3年經費108,875千元,較上年 度減列9,752千元。 2.新增外來入侵種埃及聖䴉、綠鬣蜥 與恆春半島銀合歡移除及復育計畫 (112-113年)總經費152,242千元, 分2年辦理,本年度編列第1年經費 27,662千元。" 2023,5651079000,2035000,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.7.4.1, 2023,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,18.7.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5251081200,137390000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,18.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治 技術研發經費90,498千元,較上年 度增列辦理動物疾病診斷技術研發 等經費4,284千元。 2.動物用藥品檢定技術研發經費46,8 92千元,較上年度增列辦理動物用 疫苗檢驗技術研發等經費4,584千 元。" 2023,5651080100,163799000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,18.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費130,829千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費6,296 千元。 2.基本行政工作維持費32,970千元, 較上年度減列建置雲端版文書檔案 管理資訊系統等經費1,477千元。" 2023,5651083000,280387000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,農業試驗發展,農業支出,18.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.動物用藥品(含疫苗)委託田間試驗 及成分檢驗經費3,394千元,較上 年度減列購置試驗器材及耗材等經 費670千元。 2.動物疾病相關檢驗、試驗管理服務 及實驗動物生產與供應經費6,687 千元,較上年度增列購置試驗器材 及耗材等經費670千元。 3.化解人與野生動物衝突和強化瀕臨 絕種野生動物救援計畫經費1,861 千元,較上年度減列購置機械設備 等經費119千元。 4.建構動物疫病防控之基礎建設升級 計畫總經費404,382千元,分4年辦 理,109至111年度已編列197,841 千元,本年度續編最後1年經費206 ,541千元,較上年度增列189,101 千元。 5.提升實驗室及設施效能經費6,243 千元,與上年度同。 6.防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫 整備計畫總經費103,200千元,分4 年辦理,110至111年度已編列48,2 25千元,本年度續編第3年經費22, 121千元,較上年度減列304千元。 7.新增豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢 疫計畫總經費171,000千元,分年 辦理,本年度編列第1年經費33,54 0千元。" 2023,5651089000,4618000,營建工程,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.8.4.1, 2023,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,18.8.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5251091000,111377000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,18.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.殘毒管制研究經費29,281千元,較 上年度減列辦理臺灣登記農藥田間 消散性及環境風險研究等經費12,1 64千元。 2.應用毒理研究經費19,180千元,較 上年度減列辦理農藥對施用人員與 水生生物之暴露估計模式架構及評 估應用等經費8,003千元。 3.農藥化學研究經費18,770千元,較 上年度增列辦理無人機施用非化學 農藥之應用技術等經費11,373千元 。 4.生物藥劑研究經費11,535千元,較 上年度減列辦理本土甜菜夜蛾核多 角體病毒生產及製劑之優化改良等 經費4,505千元。 5.農藥應用研究經費16,589千元,較 上年度減列建構農藥減量之健康永 續與生產模組計畫之科研成效評估 與產業推廣等經費9,137千元。 6.公害防治研究經費7,477千元,較 上年度減列辦理防治布袋蓮之微生 物除草劑研發與應用等經費1,604 千元。 7.技術服務與輔導研究經費8,545千 元,較上年度減列辦理安全農業系 統之行動化應用研究等經費1,952 千元。" 2023,5651090100,132060000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,18.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費118,433千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費2,818 千元。 2.基本行政工作維持費13,627千元, 較上年度減列建置雲端版文書檔案 管理資訊系統等經費427千元。" 2023,5651092000,71047000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,18.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費48 ,678千元,較上年度增列建置檢驗 技術研發及檢驗數據情資中心委託 設計監造等經費18,602千元。 2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費 13,055千元,較上年度減列辦理涉 偽農藥檢驗及鑑定規劃等經費699 千元。 3.農藥登記單一窗口作業及販售業者 培訓經費9,314千元,較上年度增 列辦理農藥登記單一窗口服務等經 費97千元。" 2023,5651099000,850000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般建築及設備,農業支出,18.9.4.1, 2023,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,18.9.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5251101000,60236000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,18.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.特有動物保育研究經費12,093千元 ,較上年度減列辦理探討友善農耕 地景之野生物群聚及生態廊道效應 等經費2,613千元。 2.特有植物保育研究經費5,278千元 ,較上年度減列辦理臺灣受脅當歸 屬植物保育遺傳學之研究等經費1, 188千元。 3.特殊生態系保育研究經費8,083千 元,較上年度減列辦理臺灣束腰蟹 族群分布調查之研究等經費1,909 千元。 4.野生物資源管理研究經費7,331千 元,較上年度增列辦理臺灣產莧科 植物種原蒐集及永續利用之研究等 經費1,101千元。 5.生態教育推廣研究經費14,898千元 ,較上年度增列辦理淺山地區與牧 草地栽培體系碳排係數建立等經費 4,476千元。 6.試驗站經營研究經費12,553千元, 較上年度減列辦理臺灣高山地區雙 翅目大蚊資源及分布調查等經費92 8千元。" 2023,5651100100,163437000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,18.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費144,708千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費4,174 千元。 2.基本行政工作維持費18,729千元, 較上年度減列辦理野生物保育研究 相關建物修繕等經費31,648千元。" 2023,5651102000,27973000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,農業試驗發展,農業支出,18.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.擴大國家航空影像服務暨農業生態 時空資訊多元應用計畫總經費54,0 00千元,分5年辦理,110至111年 度已編列10,763千元,本年度續編 第3年經費7,448千元,較上年度增 列2,565千元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費124,472千元,分 4年辦理,111年度已編列20,402千 元,本年度續編第2年經費20,525 千元,較上年度增列123千元。" 2023,5651109000,0,營建工程,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,18.10.4.1, 2023,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,18.10.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5251111000,87378000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,18.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.茶作技術改良經費42,504千元,較 上年度增列辦理茶園碳排係數建立 等經費6,533千元。 2.茶葉加工技術試驗研究經費26,722 千元,較上年度增列辦理國產咖啡 風味影響解析暨建立茶與咖啡資訊 化系統等經費136千元。 3.茶業機械試驗研究經費9,629千元 ,較上年度增列辦理電動施肥機之 研發等經費6,352千元。 4.茶業推廣與輔導經費8,523千元, 較上年度減列辦理茶葉產銷供應鏈 研究與調查等經費315千元。" 2023,5651110100,142796000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,18.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費134,800千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費4,415 千元。 2.基本行政工作維持費7,996千元, 較上年度減列一般事務費等890千 元。" 2023,5651111000,4829000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.提升茶業研發管理及服務量能經費 1,756千元,較上年度減列辦理視 訊會議系統改善等經費447千元。 2.提升茶葉產值升級加值經費3,073 千元,較上年度增列辦理提升孳生 物產值等經費550千元。" 2023,5651119000,1000000,交通及運輸設備,農業委員會主管,茶業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.11.4.1, 2023,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,18.11.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5251121000,77941000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,18.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.種苗經營試驗與改良經費11,243千 元,較上年度減列辦理自動化幼苗 評鑑系統建構等經費667千元。 2.品種改良研究經費17,646千元,較 上年度減列辦理蝴蝶蘭品種權辨識 應用整合平臺建置等經費1,130千 元。 3.繁殖技術研發應用經費15,314千元 ,較上年度減列辦理應用參與式選 育協作平臺建構芋頭區域營養繁殖 系等經費5,474千元。 4.生物技術開發與應用經費14,657千 元,較上年度減列建立花椰菜產業 導向性狀精準高效選育技術等經費 1,150千元。 5.技術服務推廣經費4,482千元,較 上年度增列辦理種苗產業於高溫與 乾旱環境下因應之研究等經費24千 元。 6.農場經營及種苗量產研究經費7,44 4千元,較上年度增列辦理國產雜 糧採種體系之建構等經費2,462千 元。 7.熱帶園藝作物試驗研究經費7,155 千元,較上年度減列辦理運用苗期 葉片電解質滲漏指標選育番木瓜耐 熱耐病毒品種技術之建立等經費2, 906千元。" 2023,5651120100,103591000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,18.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費95,317千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費3,113千 元。 2.基本行政工作維持費8,274千元, 較上年度減列建置雲端版文書檔案 管理資訊系統等經費484千元。" 2023,5651120200,72572000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,農業試驗發展,農業支出,18.12.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.植物品種檢定經費3,915千元,與 上年度同。 2.種子品質檢測及效能管理經費843 千元,與上年度同。 3.種苗高科技核心基地之產業創新加 值計畫總經費204,838千元,分年 辦理,110至111年度已編列137,98 4千元,本年度續編最後1年經費66 ,854千元,較上年度減列19千元。 4.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建 置中長程公共建設計畫總經費17,2 06千元,分年辦理,110至111年度 已編列15,206千元,本年度續編第 3年經費960千元,較上年度減列9, 524千元。" 2023,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,18.12.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5251131200,105234000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.作物育種及栽培利用技術研發經費 45,649千元,較上年度增列建立桃 園地區水稻與高粱田碳排係數等經 費709千元。 2.作物生產環境技術研發經費27,493 千元,較上年度減列辦理應用於紙 穴盤栽培之菜苗移植機構開發等經 費805千元。 3.農業推廣與農民輔導研究經費8,02 2千元,較上年度增列辦理北部地 區重要農產品碳足跡資訊盤查等經 費1,215千元。 4.分場作物試驗研究經費24,070千元 ,較上年度增列辦理無負擔社區循 環農業示範場域建置與推動等經費 2,146千元。" 2023,5651130100,137185000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,18.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費126,061千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費4,696 千元。 2.基本行政工作維持費11,124千元, 較上年度減列建置雲端版文書檔案 管理資訊系統等經費1,251千元。" 2023,5651130200,11830000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.13.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.田間試驗及農藥檢驗經費176千元 ,與上年度同。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫( 111-114年)總經費26,040千元, 分4年辦理,111年度已編列4,366 千元,本年度續編第2年經費2,579 千元,較上年度減列1,787千元。 3.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建 置中長程公共建設計畫總經費20,9 39千元,分年辦理,110至111年度 已編列11,864千元,本年度續編最 後1年經費9,075千元,較上年度增 列7,454千元。" 2023,5651139000,850000,交通及運輸設備,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.13.4.1, 2023,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.13.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5251141000,47200000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農業科技研發經費20,491千元,較 上年度減列辦理養蜂生產履歷系統 整合及蜜粉源植物資料庫建置等經 費7,899千元。 2.農業政策研究經費5,818千元,較 上年度增列辦理草莓及文旦柚碳足 跡之研究等經費1,873千元。 3.防疫檢疫科技研發經費20,891千元 ,較上年度增列辦理苗栗地區水稻 與柑橘碳排係數建立等經費2,661 千元。" 2023,5651140100,97676000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,18.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費84,512千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費753千元 。 2.基本行政工作維持費13,164千元, 較上年度減列建置雲端版文書檔案 管理資訊系統等經費284千元。" 2023,5651141000,9943000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農藥登記委託田間試驗經費137千 元,與上年度同。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費46,200千元,分4 年辦理,111年度已編列7,936千元 ,本年度續編第2年經費5,530千元 ,較上年度減列2,406千元。 3.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建 置中長程公共建設計畫總經費85,0 21千元,分年辦理,110至111年度 已編列80,745千元,本年度續編最 後1年經費4,276千元,較上年度減 列23,253千元。" 2023,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.14.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5251151000,126311000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.作物改良研究經費59,323千元,較 上年度減列辦理外銷園藝作物供應 鏈創新關鍵技術開發應用等經費7, 196千元。 2.作物環境研究經費52,033千元,較 上年度增列辦理臺中地區水稻與大 豆田碳排係數建立等經費25,959千 元。 3.作物推廣研究經費7,171千元,較 上年度增列辦理淨零排放知識觀念 推廣及輔導執行等經費1,499千元 。 4.坡地農業研究經費7,784千元,較 上年度減列辦理農業用有益微生物 加值技術應用於作物耐逆境能力之 提升等經費4,543千元。" 2023,5651150100,132870000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,18.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費113,647千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費2,991 千元。 2.基本行政工作維持費19,223千元, 較上年度減列建置雲端版文書檔案 管理資訊系統等經費484千元。" 2023,5651150200,5237000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.田間試驗及農藥檢驗經費350千元 ,與上年度同。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費27,180千元,分4 年辦理,111年度已編列4,953千元 ,本年度續編第2年經費4,887千元 ,較上年度減列66千元。" 2023,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.15.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5251161000,120062000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.作物改良研究經費33,655千元,較 上年度減列辦理耐淹水大豆品種選 育等經費1,505千元。 2.作物環境研究經費39,671千元,較 上年度增列辦理臺南地區玉米與大 豆田碳排係數建立等經費18,074千 元。 3.農業推廣研究經費7,000千元,較 上年度增列辦理雲嘉南地區作物碳 排效益調查或碳足跡建立之評估等 經費121千元。 4.分場農業試驗研究經費39,736千元 ,較上年度增列辦理建構玉米與綠 豆之次世代農林種原方舟等經費84 6千元。" 2023,5651160100,149684000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,18.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費132,615千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費2,900 千元。 2.基本行政工作維持費17,069千元, 較上年度增列辦理試驗農場排水溝 渠整建工程等經費2,823千元。" 2023,5651160200,6166000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.田間試驗及農藥檢驗231千元,與 上年度同。 2.農業經營輔導經費535千元,與上 年度同。 3.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費27,900千元,分4 年辦理,111年度已編列5,224千元 ,本年度續編第2年經費5,400千元 ,較上年度增列176千元。" 2023,5651169000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.16.4.1, 2023,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.16.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5251171000,101582000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農園作物經費42,026千元,較上年 度減列辦理臺灣重要水果產銷供應 鏈競爭力盤點與分析等經費3,136 千元。 2.作物環境經費29,375千元,較上年 度增列辦理作物需水智慧感測系統 開發等經費2,959千元。 3.農業推廣經費6,152千元,較上年 度減列辦理高屏原鄉農耕智慧與在 地生態知識網絡建置及數位典藏計 畫等經費2,806千元。 4.旗南作物經費21,133千元,較上年 度減列辦理建構符合全球良好農業 規範之矮性菜豆生產關鍵技術等經 費3,766千元。 5.澎湖作物經費2,896千元,較上年 度減列辦理澎湖地區網紋甜瓜品系 選育等經費535千元。" 2023,5651170100,123742000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,18.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費100,575千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費4,124 千元。 2.基本行政工作維持費23,167千元, 較上年度減列建置雲端版文書檔案 管理資訊系統等經費56千元。" 2023,5651170200,6275000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農業經營輔導經費1,348千元,較 上年度增列辦理農業產業整合計畫 等經費80千元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費22,700千元,分4 年辦理,111年度已編列4,773千元 ,本年度續編第2年經費4,927千元 ,較上年度增列154千元。" 2023,5651179800,100000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.17.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2023,5251181000,95680000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.作物改良研究經費31,691千元,較 上年度減列辦理產業需求作物有機 高值加工原料供應鏈建構等經費7, 188千元。 2.作物環境研究經費40,142千元,較 上年度增列辦理花宜地區水稻與文 旦碳排係數建立等經費9,761千元 。 3.農業推廣研究經費12,096千元,較 上年度減列辦理花蓮原鄉傳統農耕 、飲食文化推廣及數位典藏等經費 2,254千元。 4.分場農業試驗研究經費11,751千元 ,較上年度減列辦理花宜地區重要 作物因應氣候變遷關鍵技術建立與 原民作物機能性研究等經費5,929 千元。" 2023,5651180100,90056000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,18.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費82,209千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費3,074千 元。 2.基本行政工作維持費7,847千元, 較上年度增列辦理有機啤酒花香氣 及機能性成分分析計畫等經費233 千元。" 2023,5651180200,63062000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農業經營輔導經費252千元,與上 年度同。 2.花東地區有機農業發展計畫(第三 期)總經費95,000千元,分4年辦理 ,111年度已編列14,534千元,本 年度續編第2年經費56,710千元, 較上年度增列42,176千元。 3.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費44,000千元,分4 年辦理,111年度已編列7,678千元 ,本年度續編第2年經費6,100千元 ,較上年度減列1,578千元。 4.上年度因應氣候變遷之耐逆境育種 設施建置中長程公共建設計畫預算 業已編竣,所列4,949千元如數減 列。" 2023,5651189000,6865000,營建工程,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.18.4.1, 2023,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.18.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5251191000,74065000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,18.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.作物改良研究經費25,278千元,較 上年度減列辦理臺東地區荖葉設施 轉作香莢蘭可行性研究等經費6,74 7千元。 2.作物環境研究經費32,845千元,較 上年度增列建立臺東地區水稻與大 豆田碳排係數建立等經費12,294千 元。 3.農業推廣研究經費5,980千元,較 上年度減列建立臺東地區實作型食 農教育進階技術模組等經費2,533 千元。 4.果園管理研究經費9,962千元,較 上年度增列辦理臺東地區重要經濟 果樹育種研究等經費720千元。" 2023,5651190100,85070000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,18.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費77,262千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費1,926千 元。 2.基本行政工作維持費7,808千元, 較上年度減列辦理斑鳩分場場域界 址圍籬整建工程等經費1,327千元 。" 2023,5651190200,23603000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,18.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農藥委託田間試驗經費32千元,與 上年度同。 2.花東地區有機農業發展計畫(第三 期)總經費72,000千元,分4年辦理 ,111年度已編列5,000千元,本年 度續編第2年經費21,071千元,較 上年度增列16,071千元。 3.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費16,000千元,分4 年辦理,111年度已編列3,544千元 ,本年度續編第2年經費2,500千元 ,較上年度減列1,044千元。" 2023,5651199000,750000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,18.19.4.1, 2023,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,18.19.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5251201200,116113000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,18.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.漁業生產及管理自動化經費6,580 千元,較上年度減列辦理智慧農業 漁產業技術研發應用推廣等經費4, 237千元。 2.提升養殖漁業生產與管理技術研究 經費30,584千元,較上年度增列辦 理午仔魚疾病防治策略及成長影響 評估等經費556千元。 3.加強海洋漁業資源合理利用及管理 經費38,136千元,較上年度減列辦 理應用資通技術在漁業動態解析研 究等經費9,323千元。 4.水產加工及品質安全檢測經費14,8 35千元,較上年度增列辦理水產品 品質提升改善及加工機械試用性評 估等經費11,987千元。 5.國際漁業科技合作經費1,250千元 ,與上年度同。 6.新增水產品放射性物質安全評估經 費10,128千元。 7.新增氣候變遷調適策略經費14,600 千元。" 2023,5651200100,453059000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,18.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費398,464千元,較上年 度增列49名聘用人員及伸算增列調 整待遇等經費54,433千元,其中: (1)遠洋漁業永續發展-落實責任漁 業消除非法漁撈計畫,分4年辦 理,110至111年度已編列969,67 7千元,本年度續編第3年經費46 8,669千元,新增本科目編列7,6 51千元。 (2)漁業與人權行動計畫總經費603 ,624千元,分4年辦理,111年度 已編列49,609千元,本年度續編 第2年經費162,078千元,新增本 科目編列29,418千元。 2.基本行政工作維持費54,595千元, 較上年度增列房屋稅及地價稅等經 費15,495千元。" 2023,5651202000,3630174000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,18.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.企劃管理經費45,010千元,較上年 度減列汰換個人電腦、伺服器及網 路設備等經費1,384千元。 2.漁政管理經費179,766千元,較上 年度增列辦理馬祖海域受違法抽砂 影響專案調查及監測等經費13,371 千元。 3.遠洋漁業管理經費697,679千元, 較上年度增列辦理遠洋漁船專案收 購計畫等經費277,061千元。其中 遠洋漁業永續發展-落實責任漁業 消除非法漁撈計畫,分4年辦理,1 10至111年度已編列969,677千元, 本年度續編第3年經費468,669千元 ,本科目編列461,018千元,較上 年度增列40,400千元。 4.漁業與人權行動計畫總經費603,62 4千元,分4年辦理,111年度已編 列49,609千元,本年度續編第2年 經費162,078千元,本科目編列132 ,660千元,較上年度增列83,051千 元。 5.養殖漁業管理經費509,603千元, 較上年度增列辦理養殖管理及輔導 量能提升計畫等經費280,106千元 。其中: (1)溯源農產品驗證輔導及安全管 理與行銷計畫總經費122,131千 元,分4年辦理,109至111年度 已編列64,459千元,本年度續編 最後1年經費57,672千元,較上 年度增列34,247千元。 (2)新增養殖管理及輔導量能提升 計畫,分4年辦理,本年度編列 第1年經費337,671千元。 6.遠洋漁業開發經費39,220千元,較 上年度增列辦理綜合大樓空調汰換 等經費4,353千元。 7.漁業電臺管理經費20,467千元,較 上年度減列辦理澎湖發射臺100KW 發射機汰舊換新等經費24,430千元 。 8.休漁獎勵經費374,825千元,較上 年度減列10,696千元。 9.漁業用油補貼經費1,630,944千元 ,較上年度增列614,058千元。" 2023,5651203000,4939629000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,18.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.漁業永續經營基礎建設計畫總經費 6,921,700千元,中央負擔5,227,5 00千元,分4年辦理,110至111年 度已編列2,401,068千元,本年度 續編第3年經費1,118,024千元,較 上年度增列86,491千元。 2.前鎮漁港建設專案中長程計畫總經 費5,650,000千元,中央負擔5,560 ,000千元,分4年辦理,110至111 年度已編列2,751,202千元,本年 度續編第3年經費2,157,498千元, 較上年度減列393,704千元。 3.擴大國家航空影像服務暨農業生態 時空資訊多元應用計畫總經費25,0 00千元,分5年辦理,110年度至11 1年度已編列7,850千元,本年度續 編第3年經費4,750千元,較上年度 增列1,900千元。 4.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費71,300千元,分4 年辦理,111年度已編列12,700千 元,本年度續編第2年經費9,300千 元,較上年度減列3,400千元。 5.漁業公務船汰建中長程計畫總經費 1,306,879千元,分5年辦理,108 至111年度已編列512,329千元,本 年度續編最後1年經費794,550千元 ,較上年度增列671,487千元。 6.建構農產品冷鏈物流及品質確保示 範體系計畫總經費1,800,000千元 ,分4年辦理,110至111年度已編 列501,699千元,本年度續編第3年 經費368,374千元,較上年度減列9 5,825千元。 7.養殖漁業振興計畫,分4年辦理,1 10至111年度已編列1,078,033千元 ,本年度續編第3年經費474,632千 元,較上年度減列23,452千元。 8.新增遊艇泊區整體發展計畫總經費 186,000千元,分3年辦理,本年度 編列第1年經費12,501千元。" 2023,5651209000,850000,交通及運輸設備,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.20.5.1, 2023,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,18.20.6,仍照上年度預算數編列。 2023,5251503000,296972000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,18.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.防疫檢疫科技研發經費256,776千 元,較上年度增列辦理跨太平洋夥 伴全面進步協定國家植物或植物產 品進出口相關有害生物監測、鑑定 、風險評估與防治技術開發等經費 77,761千元。 2.精進防疫一體傳染病智慧防治技術 經費36,263千元,較上年度減列辦 理狂犬病疫情分析及世界動物衛生 組織偶合計畫等經費3,965千元。 3.食品安全智慧先導防制經費3,933 千元,較上年度減列研析動物用藥 品國際管理趨勢與現況等經費956 千元。" 2023,5651500100,741780000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,18.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費645,549千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費29,248 千元。 2.基本行政工作維持費96,231千元, 較上年度減列通訊費及影印機租金 等1,839千元。" 2023,5651501000,1622977000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,18.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.動物防疫業務經費259,166千元, 較上年度增列辦理豬瘟撲滅及防範 重要豬病防檢疫計畫等經費98,971 千元。其中豬瘟撲滅及防範重要豬 病防檢疫計畫總經費1,022,074千 元,中央負擔1,001,724千元,分 年辦理,111年度已編列87,083千 元,本年度續編第2年經費191,919 千元,較上年度增列104,836千元 。 2.動物檢疫業務經費26,626千元,較 上年度減列辦理運送隔離動物等經 費590千元。 3.植物防疫業務經費235,440千元, 較上年度增列辦理非法及禁用農藥 銷毀等經費21,825千元。 4.植物檢疫業務經費7,044千元,較 上年度減列辦理強化外銷核可蘭園 有害生物鑑定作業等經費208千元 。 5.企劃業務經費21,537千元,較上年 度減列辦理動植物檢疫中心營運等 經費1,385千元。 6.屠宰衛生檢查業務經費543,924千 元,較上年度增列辦理畜禽屠宰衛 生檢查實施計畫等經費13,515千元 。 7.動植物防檢疫經費18,654千元,較 上年度增列執行及督導各項防檢疫 工作等經費368千元。 8.防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫 整備計畫總經費2,387,316千元, 分4年辦理,110至111年度已編列9 19,795千元,本年度續編第3年經 費510,586千元,較上年度增列79, 693千元。" 2023,5651509000,2876000,交通及運輸設備,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.21.4.1, 2023,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,18.21.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5251601000,4051000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,18.22.1,"本年度預算數4,051千元,係辦理提 升農業收益與穩定所得之政策研究經 費,較上年度增列辦理氣候變遷及淨 零碳排對農業金融之影響評估等經費 140千元。" 2023,5651600100,112994000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,18.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費103,616千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費3,680 千元。 2.基本行政工作維持費9,378千元, 較上年度增列辦公廳舍修繕等經費 604千元。" 2023,5651601000,432451000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,18.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農業保險及資訊經費8,478千元, 較上年度增列辦理辦公室自動化及 薪資管理系統升級導入等經費937 千元。 2.農業金融機構管理經費4,396千元 ,較上年度減列國內旅費等345千 元。 3.農業金融教育及融資經費1,802千 元,較上年度增列一般事務費等61 千元。 4.對財團法人農業信用保證基金捐助 經費17,775千元,較上年度減列98 9千元。 5.新增對財團法人農業保險基金捐助 經費400,000千元。" 2023,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,18.22.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5251701000,82050000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,18.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農糧作物產銷技術研發經費39,765 千元,較上年度增列辦理農糧政策 及產業發展之研究等經費155千元 。 2.作物環境科技研發經費29,415千元 ,較上年度增列辦理農業補貼政策 對農糧作物擴大經營規模與效益之 研究等經費4,491千元。 3.農產加工科技研發經費12,870千元 ,較上年度減列建置公糧品質檢驗 整合平臺等經費1,539千元。" 2023,5651700100,780595000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,18.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費753,996千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費37,889 千元。 2.基本行政工作維持費26,599千元, 較上年度增列辦理中興辦公區電力 系統線路更新等經費445千元。" 2023,5651701000,3491247000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,18.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.企劃管理經費1,209,421千元,較 上年度增列辦理溯源農產品驗證輔 導及安全管理與行銷計畫等經費25 0,755千元,其中: (1)強化農糧生產資訊整合與應用 計畫總經費134,000千元,分年 辦理,110至111年度已編列89,5 00千元,本年度續編最後1年經 費44,500千元,與上年度同。 (2)溯源農產品驗證輔導及安全管 理與行銷計畫總經費2,416,059 千元,分4年辦理,109至111年 度已編列1,330,307千元,本年 度續編最後1年經費1,085,752千 元,較上年度增列254,104千元 。 2.作物生產管理經費24,223千元,較 上年度減列建置具外銷潛力花卉種 苗生產體系及展示平臺等經費2,16 9千元。 3.農業資材管理經費362,510千元, 較上年度增列辦理建構高效智慧化 農糧產品安全管理體系等經費181, 228千元。其中花東地區有機農業 發展計畫(第三期)總經費508,000 千元,分4年辦理,111年度已編列 78,000千元,本年度續編第2年經 費162,500千元,較上年度增列84, 500千元。 4.運銷加工管理經費1,850,073千元 ,較上年度減列辦理建構農產品冷 鏈物流及品質確保示範體系計畫等 經費109,923千元。其中建構農產 品冷鏈物流及品質確保示範體系計 畫總經費5,000,000千元,分4年辦 理,110至111年度已編列1,994,09 3千元,本年度續編第3年經費1,82 2,332千元,較上年度減列107,168 千元。 5.糧食產業管理經費18,978千元,較 上年度增列辦理稻米生產量調查暨 稻種檢查計畫等經費2,816千元。 其中擴大國家航空影像服務暨農業 生態時空資訊多元應用計畫總經費 25,000千元,分5年辦理,110至11 1年度已編列9,000千元,本年度續 編第3年經費4,000千元,與上年度 同。 6.分署農糧管理經費26,042千元,較 上年度增列辦理稻米生產量調查等 經費555千元。" 2023,5651709000,1520000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,18.23.4.1, 2023,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,18.23.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5251801000,45620000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,農田水利科技,科學支出,18.24.1,"本年度預算數45,620千元,係辦理農 田水利科技研發經費,較上年度減列 辦理農業水資源智慧決策支援平台建 置等經費8,998千元。" 2023,5651800100,138856000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,一般行政,農業支出,18.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費104,869千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費10,097 千元。 2.基本行政工作維持費33,987千元, 與上年度同。" 2023,5651801000,13008000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,農田水利管理,農業支出,18.24.3,"本年度預算數13,008千元,係辦理農 田水利事業人員組織管理等經費,較 上年度減列國內旅費等584千元。" 2023,5651801100,4583187000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,農田水利發展,農業支出,18.24.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.加強農田水利建設計畫(第六期), 分4年辦理,110至111年度已編列7 ,402,961千元,本年度續編第3年 經費3,914,338千元,本科目編列1 ,697,895千元,較上年度增列152, 897千元。 2.平地農路改善(含農地重劃區)計畫 (第四期),分4年辦理,110至111 年度已編列1,646,584千元,本年 度續編第3年經費807,897千元,本 科目編列656,592千元,較上年度 減列20,792千元。 3.中央管流域整體改善與調適計畫- 農田水利設施配合改建總經費1,50 0,000千元,分6年辦理,110至111 年度已編列361,153千元,本年度 續編第3年經費234,764千元,本科 目編列100千元,較上年度減列400 千元。 4.補助農田水利事業作業基金營運經 費2,228,600千元,與上年度同。" 2023,5651808100,2611810000,農田水利事業作業基金,農業委員會主管,農田水利署,非營業特種基金,農業支出,18.24.5.1, 2023,5651809000,0,營建工程,農業委員會主管,農田水利署,一般建築及設備,農業支出,18.24.6.1, 2023,5651809800,200000,無細項,農業委員會主管,農田水利署,第一預備金,農業支出,18.24.7,仍照上年度預算數編列。 2023,5157011100,292195000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育,教育支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理重點科別培育公費醫師制度計 畫第二期總經費831,540千元,分5 年辦理,110至111年度已編列205, 104千元,本年度續編第3年經費13 8,632千元,較上年度增列20,778 千元。 2.原住民族及離島地區醫事人員養成 計畫第五期總經費918,294千元, 分5年辦理,111年度已編列163,54 0千元,本年度續編第2年經費153, 563千元,較上年度減列9,977千元 。" 2023,5257011700,919827000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,19.1.2.1, 2023,6157012000,30014000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,19.1.3.1, 2023,6257011000,1173563000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.督導辦理各項救助經費620,469千 元,較上年度增列補助地方政府低 收入戶家庭生活、就學生活經費等 33,870千元。 2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助 經費85,452千元,較上年度增列15 ,386千元。 3.小康計畫精神病患收治經費155,12 0千元,較上年度減列辦理低收入 戶精神病患公費就養及醫療補助等 經費17,539千元。 4.紓困及強化社會安全網第二期計畫 經費312,522千元,較上年度增列3 4,141千元,包括: (1)辦理急難救助經費2,078千元, 較上年度減列辦理急難救助核發 等經費9千元。 (2)強化社會安全網第二期計畫總 經費36,883,685千元,中央公務 預算負擔27,378,467千元,分5 年辦理,110至111年度已編列6, 004,211千元,本年度續編第3年 經費5,027,036千元,本科目編 列310,444千元,較上年度增列3 4,150千元。" 2023,6357011000,39217000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,19.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.規劃建立社會工作專業經費5,502 千元,較上年度減列辦理社工師繼 續教育課程積分審查等經費252千 元。 2.建立社會福利志願服務制度經費9, 883千元,較上年度減列辦理社會 福利志願服務研習等經費325千元 。 3.推展社區發展經費13,054千元,較 上年度減列辦理社區發展研習與訓 練等經費451千元。 4.公益勸募管理經費1,624千元,較 上年度增列進用臨時人員等經費47 0千元。 5.強化社會安全網第二期計畫總經費 36,883,685千元,中央公務預算負 擔27,378,467千元,分5年辦理,1 10至111年度已編列6,004,211千元 ,本年度續編第3年經費5,027,036 千元,本科目編列9,154千元,較 上年度減列3,912千元。" 2023,6357012000,1242010000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,19.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推展性別暴力防治經費132,161千 元,較上年度增列捐助民間團體辦 理性別暴力防治三級預防工作等經 費649千元。 2.推展兒少保護及處遇輔導經費3,95 7千元,較上年度減列辦理網路與 媒體安全推廣教育及服務等經費96 千元。 3.強化社會安全網第二期計畫總經費 36,883,685千元,中央公務預算負 擔27,378,467千元,分5年辦理,1 10至111年度已編列6,004,211千元 ,本年度續編第3年經費5,027,036 千元,本科目編列1,105,892千元 ,較上年度增列166,870千元。" 2023,6557010100,1020708000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,19.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費874,751千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費53,251 千元。 2.基本行政工作維持費122,406千元 ,較上年度增列辦公及公共區域維 護等經費18,657千元。 3.研發替代役經費23,551千元,較上 年度增列替代役人事費1,744千元 ,其中新南向醫衛合作與產業鏈發 展中長程計畫第二期總經費1,692, 256千元,分4年辦理,111年度已 編列211,203千元,本年度續編第2 年經費200,881千元,本科目編列2 ,610千元,較上年度增列316千元 。" 2023,6557011000,1023817000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,19.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.醫政法規與醫事人員及機構管理經 費11,890千元,較上年度減列辦理 醫療糾紛案件處理等經費172千元 。 2.醫療業務督導管理經費7,175千元 ,較上年度減列辦理醫院評鑑實地 審查等經費368千元。 3.替代役經費1,278千元,較上年度 減列替代役役男宿舍修繕等經費1 千元。 4.健全醫療政策網絡經費391,294千 元,較上年度減列辦理醫院整合醫 學相關計畫等經費12,510千元。 5.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 程計畫第二期總經費1,692,256千 元,分4年辦理,111年度已編列21 1,203千元,本年度續編第2年經費 200,881千元,本科目編列29,113 千元,較上年度減列1,030千元。 6.辦理生產事故救濟經費43,200千元 ,與上年度同。 7.優化偏鄉醫療精進計畫總經費345, 940千元,分5年辦理,108至111年 度已編列276,752千元,本年度續 編最後1年經費69,188千元,與上 年度同。 8.優化兒童醫療照護計畫總經費2,79 4,398千元,分4年辦理,110至111 年度已編列654,094千元,本年度 續編第3年經費470,679千元,較上 年度增列150,107千元。" 2023,6557011100,4394887000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,19.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.心理健康行政管理經費9,650千元 ,較上年度減列辦理創傷療癒相關 計畫等經費10,624千元。 2.口腔健康行政管理經費854千元, 較上年度減列辦理口腔健康促進相 關計畫等經費3千元。 3.整合及提升心理健康服務經費502, 926千元,較上年度減列辦理心理 健康促進補助等經費8,776千元。 4.強化藥癮治療服務經費324,959千 元,較上年度減列成癮醫療個案管 理及毒防中心資訊系統功能增修等 經費9,489千元。 5.強化社會安全網經費2,917,085千 元,較上年度增列1,694,877千元 ,包括: (1)強化社會安全網第二期計畫總 經費36,883,685千元,中央公務 預算負擔27,378,467千元,分5 年辦理,110至111年度已編列6, 004,211千元,本年度續編第3年 經費5,027,036千元,本科目編 列1,692,703千元,較上年度增 列470,495千元。 (2)新增司法精神醫療保安處分處 所興建計畫總經費5,370,000千 元,分4年辦理,本年度編列1,2 24,382千元。 6.國民口腔健康促進計畫第二期總經 費6,306,144千元,公務預算負擔3 ,843,242千元,分5年辦理,111年 度已編列354,382千元,本年度續 編第2年經費619,341千元,較上年 度增列264,959千元。 7.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 程計畫第二期總經費1,692,256千 元,分4年辦理,111年度已編列21 1,203千元,本年度續編第2年經費 200,881千元,本科目編列20,072 千元,較上年度減列2,789千元。" 2023,6557011200,481010000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,19.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.護理行政經費716千元,與上年度 同。 2.強化護理及健康照護量能經費209, 834千元,較上年度增列辦理離島 地區醫療院所提升優質照護服務計 畫等經費5,887千元。 3.加強原住民族及離島地區醫療保健 服務經費36,914千元,較上年度減 列辦理原住民族及離島地區社區健 康營造輔導中心與觀摩會等經費15 6千元。 4.護理法規與護理人員及機構管理經 費3,745千元,與上年度同。 5.金門、連江、澎湖三離島地區航空 器駐地備勤計畫總經費1,900,000 千元,中央公務預算負擔1,174,01 0千元,分5年辦理,110至111年度 已編列459,602千元,本年度續編 第3年經費229,801千元,與上年度 同。" 2023,6557011500,172064000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,19.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.中醫規劃及管理經費15,496千元, 較上年度減列辦理中醫推拿人員法 案共識計畫等經費814千元。 2.中藥規劃及管理經費21,744千元, 較上年度減列辦理中藥廠輔導業務 等經費1,561千元。 3.中藥查驗登記及查廠經費12,286千 元,較上年度增列辦理強化中藥製 造業品質相關計畫等經費3,921千 元。 4.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 程計畫第二期總經費1,692,256千 元,分4年辦理,111年度已編列21 1,203千元,本年度續編第2年經費 200,881千元,本科目編列5,961千 元,較上年度減列139千元。 5.中醫優質發展計畫總經費648,000 千元,分5年辦理,109至111年度 已編列145,260千元,本年度續編 第4年經費47,019千元,本科目編 列42,089千元,較上年度減列139 千元。 6.新增中醫藥振興計畫總經費1,349, 980千元,分5年辦理,本年度編列 109,234千元,本科目編列74,488 千元。" 2023,6557011600,135991000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,19.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.企劃重要政策經費6,274千元,較 上年度增列辦理政策溝通協商共識 會議等經費1,455千元。 2.管制考核經費3,159千元,較上年 度減列資訊系統維護等經費1,571 千元。 3.政策推展經費12,762千元,較上年 度增列編印衛生福利年報等經費2, 334千元。 4.衛生福利業務協調與推展經費5,25 0千元,較上年度減列辨理中央與 地方衛生福利協調事項等經費622 千元。 5.衛生與社會福利統計及調查分析經 費82,176千元,較上年度增列辦理 衛生福利資料統計應用業務等經費 16,909千元。 6.衛生福利人員訓練經費21,814千元 ,較上年度增列辦理工作人員訓練 等經費1,833千元。 7.促進國際衛生福利政策交流經費4, 556千元,較上年度減列辦理衛生 福利政策交流會議業務等經費236 千元。" 2023,6557011700,138421000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,19.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.參與多邊國際性組織活動經費5,66 4千元,較上年度減列推動參與世 界衛生組織計畫等經費285千元。 2.雙邊國際衛生合作與交流經費2,09 8千元,較上年度減列辦理美洲雙 邊衛生交流與合作等經費97千元。 3.區域性國際衛生合作交流經費2,75 4千元,較上年度減列辦理亞太經 濟合作(APEC)衛生相關工作等經 費150千元。 4.國際醫療人才培育及醫衛援助合作 經費13,797千元,較上年度減列辦 理臺灣國際醫療衛生人員訓練中心 計畫等經費543千元。 5.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 程計畫第二期總經費1,692,256千 元,分4年辦理,111年度已編列21 1,203千元,本年度續編第2年經費 200,881千元,本科目編列114,108 千元,較上年度減列5,855千元。" 2023,6557011800,80983000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,19.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.衛福行政資訊服務經費14,335千元 ,較上年度增列衛福行政資訊系統 維護等經費394千元。 2.基礎建設及網路服務經費49,602千 元,較上年度增列辦理醫療資訊網 數據專線通訊等經費7,001千元。 3.公衛、醫療及社政資訊服務經費6, 480千元,較上年度減列辦理醫事 憑證管理中心IC空白卡採購等經費 1,279千元。 4.智能醫療及資訊整合應用計畫經費 10,566千元,較上年度減列辦理醫 療機構資訊整合機制及醫療智能服 務產業應用等經費2,258千元。" 2023,6557011900,3948965000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,19.1.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.醫院營運輔導經費3,910,606千元 ,較上年度增列年金改革節省退撫 給付挹注公務人員退休撫卹基金經 費等35,198千元。 2.精進所屬醫院醫療照護體系經費26 ,759千元,較上年度減列辦理所屬 醫院智能醫療照護示範中心之自動 化醫療照護系統等經費1,537千元 。 3.樂生園區整體發展計畫總經費1,07 3,334千元,公務預算負擔1,030,3 34千元,分8年辦理,106至108年 度已編列361,705千元,109至111 年度暫緩編列,本年度續編第7年 經費380,538千元,本科目編列11, 600千元。" 2023,6557018100,0,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,19.1.16.1, 2023,6557019000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,衛生福利部,一般建築及設備,醫療保健支出,19.1.17.1, 2023,6557019800,14000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,19.1.18,仍照上年度預算數編列。 2023,5257050400,269263000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技業務,科學支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.防疫科技發展研究及科技管理經費 124,527千元,較上年度增列辦理 後疫情傳染病偵測技術推展及病原 體監測等經費34,496千元。 2.新興生醫臨床試驗提升計畫經費7, 752千元,較上年度減列購置新興 病原培養與檢測試劑耗材等經費62 6千元。 3.建構智慧防疫新生活行動計畫經費 67,650千元,較上年度增列辦理醫 療院所人工智慧即時疫情警示與智 能諮詢服務等經費17,650千元。 4.衛福業務數位轉型服務躍升計畫總 經費676,690千元,分5年辦理,11 0至111年度已編列175,280千元, 本年度續編第3年經費76,674千元 ,本科目編列4,184千元,較上年 度減列1,816千元。 5.新增建構動植物健康安全防護網絡 經費65,150千元。 6.上年度防疫一體傳染病整合防治計 畫預算業已編竣,所列46,926千元 如數減列。 7.上年度禽傳人之流感防控技術預算 業已編竣,所列11,643千元如數減 列。" 2023,6557050100,1109114000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,056,201千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費42,4 97千元。 2.基本行政工作維持費37,164千元, 較上年度增列年金改革節省退撫給 付挹注退撫基金等經費380千元。 3.研發替代役經費15,749千元,較上 年度減列467千元,其中: (1)新興傳染病暨流感大流行應變 整備及邊境檢疫計畫總經費6,86 7,702千元,分6年辦理,111年 度已編列248,061千元,本年度 續編第2年經費264,887千元,本 科目編列1,902千元,較上年度 減列115千元。 (2)2030年消除愛滋第一期計畫總 經費9,697,156千元,分5年辦理 ,111年度已編列1,400,537千元 ,本年度續編第2年經費1,359,5 70千元,本科目編列870千元, 較上年度減列413千元。 (3)我國加入WHO2035消除結核第二 期計畫總經費6,398,790千元, 分5年辦理,110至111年度已編 列2,016,891千元,本年度續編 第3年經費997,770千元,本科目 編列870千元,較上年度增列195 千元。" 2023,6557050200,88050533000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,19.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.傳染病防治及應變規劃經費273,86 7千元,較上年度增列辦理卡介苗 及抗蛇毒血清生物製劑生產供應計 畫等經費12,672千元。 2.急性傳染病流行風險監控與管理第 三期計畫總經費1,459,158千元, 分4年辦理,110至111年度已編列1 61,085千元,本年度續編第3年經 費76,946千元,較上年度減列2,31 6千元。 3.新興傳染病暨流感大流行應變整備 及邊境檢疫計畫總經費6,867,702 千元,分6年辦理,111年度已編列 248,061千元,本年度續編第2年經 費264,887千元,本科目編列262,9 85千元,較上年度增列16,941千元 。 4.2030年消除愛滋第一期計畫總經費 9,697,156千元,分5年辦理,111 年度已編列1,400,537千元,本年 度續編第2年經費1,359,570千元, 本科目編列1,358,700千元,較上 年度減列40,554千元。 5.我國加入WHO2035消除結核第二期 計畫總經費6,398,790千元,分5年 辦理,110至111年度已編列2,016, 891千元,本年度續編第3年經費99 7,770千元,本科目編列996,900千 元,較上年度減列7,535千元。 6.充實國家疫苗基金及促進國民免疫 力第三期計畫總經費19,568,531千 元,公務預算負擔5,250,228千元 ,分5年辦理,108至111年度已編 列4,201,722千元,本年度續編最 後1年經費1,048,506千元,與上年 度同。 7.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 程計畫第二期總經費1,692,256千 元,分4年辦理,111年度已編列21 1,203千元,本年度續編第2年經費 200,881千元,本科目編列4,696千 元,較上年度減列34千元。 8.邁向全球衛生安全-抗生素抗藥性 管理行動策略計畫總經費553,500 千元,分5年辦理,109至111年度 已編列54,802千元,本年度續編第 4年經費14,904千元,較上年度減 列2,630千元。 9.建構新世代國家傳染病檢驗網絡強 化防疫檢驗量能計畫總經費1,432, 446千元,分6年辦理,109至111年 度已編列137,212千元,本年度續 編第4年經費39,500千元,較上年 度減列1,886千元。 10.後疫情時期防治經費83,973,529 千元,較上年度增列採購抗病毒藥 物及隔離治療等經費65,234,999千 元。" 2023,6557059000,302962000,營建工程,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,19.2.4.1, 2023,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,19.2.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5257150300,750338000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技業務,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.確保衛生安全環境整合型計畫經費 273,261千元,較上年度增列辦理 藥品審查創新科技研究等經費110, 853千元。 2.管制藥品及藥物濫用防制研究經費 20,327千元,較上年度增列辦理研 析污水檢測導入藥物濫用預警監測 等經費5,482千元。 3.精進我國食品安全科技研究經費71 ,028千元,較上年度減列辦理多重 快速檢測之精進及新興檢驗項目方 法研究等經費8,191千元。 4.建構藥品及智慧醫材管理法規與檢 驗技術經費25,341千元,較上年度 減列辦理推動真實世界證據法規管 理研究等經費3,664千元。 5.新興生醫臨床試驗及動物替代研究 經費74,904千元,較上年度減列辦 理新興生技藥品審查管理及諮詢輔 導等經費11,043千元。 6.數位轉型服務及食品安全巨量資料 應用經費52,992千元,較上年度減 列4,238千元,包括: (1)衛福業務數位轉型服務躍升計 畫總經費676,690千元,分5年辦 理,110至111年度已編列175,28 0千元,本年度續編第3年經費76 ,674千元,本科目編列13,892千 元,較上年度減列4,804千元。 (2)食品安全數位創新加值管理計 畫經費39,100千元,較上年度增 列辦理食品雲資料轉譯與品質評 估等經費566千元。 7.關鍵顯示科技醫材躍升研究經費34 ,876千元,較上年度減列辦理臨床 資料庫與AI之跨域開發及加值應用 計畫等經費14,027千元。 8.新增藥物供需與智慧預警分析暨核 酸藥物關鍵製造經費197,609千元 。" 2023,6557150100,874166000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費756,809千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費29,680 千元。 2.基本行政工作維持費32,568千元, 較上年度增列公共設施維護等經費 2,668千元。 3.研發替代役經費30,927千元,較上 年度減列7,316千元,包括: (1)確保衛生安全環境整合型計畫 等經費26,577千元,較上年度減 列3,801千元。 (2)食安新秩序─食安網絡第2期計 畫總經費1,651,936千元,分4年 辦理,110至111年度已編列447, 827千元,本年度續編第3年經費 178,290千元,本科目編列3,500 千元,較上年度減列3,365千元 。 (3)藥健康─精進藥物全生命週期 管理第2期計畫總經費1,102,844 千元,分4年辦理,110至111年 度已編列245,949千元,本年度 續編第3年經費128,744千元,本 科目編列850千元,較上年度減 列150千元。 4.新增辦公室空間裝修經費53,862千 元。" 2023,6557150200,745999000,食品管理工作,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,19.3.3.1, 2023,6557159000,1700000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般建築及設備,醫療保健支出,19.3.4.1, 2023,6557159800,28000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,19.3.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5257250300,238305000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技業務,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.永續提供高品質醫療服務經費64,1 99千元,較上年度增列辦理多元大 數據應用整合數位平臺建置計畫等 經費16,255千元。 2.推動雲端健康資料跨域服務經費9, 179千元,較上年度減列辦理建構 整合性健保資訊流及雲端平臺等經 費2,360千元。 3.健保大數據數位應用計畫總經費72 0,250千元,分5年辦理,110至111 年度已編列311,825千元,本年度 續編第3年經費164,927千元,較上 年度減列13,988千元。" 2023,6157250100,3165557000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費3,094,735千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費121, 929千元。 2.基本行政工作維持費70,822千元, 較上年度增列老舊辦公房舍修繕等 經費8,002千元。" 2023,6157250200,2324200000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,19.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.健保承保規劃及管理經費1,397,88 3千元,較上年度增列補助第二、 三類投保單位辦理健保業務等經費 105,603千元。 2.健保財務收支管理及監控經費25,6 74千元,較上年度減列郵局代收代 付健保業務款項之手續費等483千 元。 3.醫務管理推動督導及醫療違規查處 經費7,726千元,較上年度減列辦 理全民健康保險資訊整合應用平臺 服務等經費624千元。 4.推動醫審及藥材作業經費118,272 千元,較上年度增列辦理藥品特材 給付專家會議等經費738千元。 5.健保資訊服務經費163,925千元, 較上年度減列汰換終端設備等經費 11,311千元。 6.健保政策規劃與推展經費10,365千 元,較上年度減列辦理健保綜合規 劃業務等經費2,124千元。 7.保費收繳及醫療費用核付作業經費 594,169千元,較上年度增列進用 臨時人員等經費3,737千元。 8.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 程計畫第二期總經費1,692,256千 元,分4年辦理,111年度已編列21 1,203千元,本年度續編第2年經費 200,881千元,本科目編列6,186千 元,較上年度減列437千元。" 2023,6157259000,0,營建工程,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,19.4.4.1, 2023,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5257301800,135377000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技業務,科學支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.全人健康促進科技政策研究經費10 6,986千元,較上年度減列辦理國 民健康促進科技政策研究等經費1, 129千元。 2.肥胖症之整合性智慧醫療研究經費 750千元,較上年度減列辦理中壯 年族群肥胖流行病學調查及介入研 究等經費333千元。 3.空污危害與健康防護之防制新策略 經費1,262千元,較上年度減列辦 理空污與健康防護策略研析計畫等 經費198千元。 4.健康大數據治理及標準化經費8,41 9千元,較上年度減列辦理導入人 工智慧輔助癌症資料庫應用於常見 癌症登記服務計畫等經費1,035千 元。 5.新增建構精準環境健康監測研究— 永續發展前瞻健康策略規劃經費2, 850千元。 6.新增運動科技應用與產業發展—推 動國民健康場域應用經費15,110千 元。 7.上年度精進臺灣環境健康預算業已 編竣,所列3,455千元如數減列。" 2023,6557300100,307692000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費256,555千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費1,252 千元。 2.基本行政工作維持費49,328千元, 較上年度增列辦理行政資訊系統、 辦公及公共區域維護等經費3,614 千元。 3.研發替代役經費1,809千元,較上 年度增列替代役人事費48千元。" 2023,6557301000,4696571000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,19.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.國民健康數據發布經費2,340千元 ,較上年度增列辦理健康傳播相關 活動及會議等經費117千元。 2.婦幼健康保健經費3,001千元,較 上年度減列辦理兒童及青少年肥胖 防治推廣等經費1,478千元。 3.成人及中老年保健經費718,491千 元,較上年度增列辦理成人預防保 健服務業務等經費6,589千元。 4.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 程計畫第二期總經費1,692,256千 元,分4年辦理,111年度已編列21 1,203千元,本年度續編第2年經費 200,881千元,本科目編列1,236千 元,較上年度減列100千元。 5.油症患者健康照護經費8,787千元 ,較上年度增列辦理油症患者健康 照護業務等經費262千元。 6.我國少子女化對策計畫-友善生養 的健康措施總經費22,253,000千元 ,中央公務預算負擔15,986,000千 元,分7年辦理,107至111年度已 編7,352,738千元,本年度續編第6 年經費3,950,580千元,較上年度 減列580,151千元。 7.企劃綜合經費9,959千元,較上年 度減列辦理衛生局(所)考評訓練 計畫等經費2,318千元。 8.衛生人員線上學習課程計畫經費2, 177千元,較上年度減列辦理衛生 所人員公共衛生核心能力訓練等經 費59千元。" 2023,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,19.5.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5257351100,30216000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.社福民間資源盤點與資料公開經費 3,903千元,較上年度增列辦理全 國性財團法人社福基金會資訊系統 功能增修等經費1,599千元。 2.社會福利資料分析模型經費3,548 千元,較上年度增列辦理社會福利 資料分析模型系統功能增修等經費 264千元。 3.衛福業務數位轉型服務躍升計畫總 經費676,690千元,分5年辦理,11 0至111年度已編列175,280千元, 本年度續編第3年經費76,674千元 ,本科目編列2,741千元,較上年 度減列951千元。 4.新增全國身心障礙福利資訊整合平 臺優化計畫經費4,748千元。 5.新增全國兒童少年資訊系統轉型計 畫經費11,226千元。 6.新增發展獨居老人需求評估指標及 工具經費4,050千元。 7.上年度優化身心障礙福利服務需求 評估及輸送模式並升級資訊系統效 能計畫預算業已編竣,所列8,117 千元如數減列。 8.上年度特境家庭暨弱勢兒童少年福 利資訊系統轉型計畫預算業已編竣 ,所列8,427千元如數減列。" 2023,6157351200,6781265000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.中度、重度、極重度身心障礙者參 加全民健康保險保險費補助經費4, 738,875千元,較上年度增列616,0 99千元。 2.七十歲以上中低收入老人參加全民 健康保險保險費補助經費1,158,12 8千元,較上年度增列358,950千元 。 3.中低收入戶兒童及少年參加全民健 康保險保險費補助經費884,262千 元,與上年度同。" 2023,6357350100,186176000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,19.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費147,178千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費5,708 千元。 2.基本行政工作維持費25,709千元, 較上年度減列辦理資訊系統維護管 理等經費14,888千元。 3.辦公室空間維持經費13,289千元, 較上年度增列辦理公有建築物耐震 補強整建工程等經費10,405千元。" 2023,6357351300,33701017000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,19.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推展社會福利綜合企劃及婦女福利 服務經費1,430,971千元,較上年 度增列辦理資訊系統維護與資安防 護驗證稽核等經費15,567千元。 2.推展老人福利服務經費549,217千 元,較上年度增列推動因應超高齡 社會對策方案等經費261,964千元 。 3.推展身心障礙者福利服務經費2,35 1,280千元,較上年度減列捐助各 類身心障礙福利機構辦理教養及養 護服務等經費23,005千元。 4.推展兒童及少年福利服務經費2,15 9,660千元,較上年度減列辦理兒 少生活狀況調查等經費13,865千元 。 5.推展家庭支持服務經費187,250千 元,較上年度減列辦理兒少結束安 置之後續追蹤輔導等經費2,995千 元。 6.中低收入老人補助裝置假牙實施計 畫總經費427,184千元,分4年辦理 ,110至111年度已編列198,854千 元,本年度續編第3年經費79,476 千元,較上年度減列17,922千元。 7.我國少子女化對策計畫經費25,034 ,320千元,較上年度增列7,159,10 0千元,包括: (1)我國少子女化對策計畫─0至2 歲嬰幼兒照顧總經費129,988,00 0千元,中央公務預算負擔108,4 99,000千元,分7年辦理,107至 111年度已編列58,975,226千元 ,本年度續編第6年經費24,958, 049千元,較上年度增列7,124,3 38千元。 (2)我國少子女化對策計畫─特殊 需求兒少的支持服務之發展遲緩 兒童早期療育服務總經費3,660, 000千元,中央公務預算負擔502 ,000千元,分7年辦理,107至11 1年度已編列281,305千元,本年 度續編第6年經費76,271千元, 較上年度增列34,762千元。 8.強化社會安全網第二期計畫總經費 36,883,685千元,中央公務預算負 擔27,378,467千元,分5年辦理,1 10至111年度已編列6,004,211千元 ,本年度續編第3年經費5,027,036 千元,本科目編列1,908,843千元 ,較上年度增列200,066千元。" 2023,6357358100,93001000,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,社會及家庭署,非營業特種基金,福利服務支出,19.6.5.1, 2023,6357359000,0,營建工程,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般建築及設備,福利服務支出,19.6.6.1, 2023,6357359800,641000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,19.6.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 2023,5257451000,38840000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技業務,科學支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.中藥品質科學研究方法之開發經費 9,566千元,較上年度增列購置研 究設備等經費3,778千元。 2.中藥複方成分分析資料庫建構經費 5,435千元,較上年度增列購置研 究設備等經費1,085千元。 3.強化臺灣自產藥用植物之研究與應 用經費4,888千元,較上年度減列 購置研究設備等經費6,472千元。 4.中藥在神經系統之整合研究經費10 ,836千元,較上年度增列購置研究 設備等經費6,950千元。 5.中藥在代謝相關疾病之整合研究經 費2,935千元,較上年度增列進用 臨時人員及購置研究設備等經費1, 753千元。 6.傳統醫藥使用行為分析與調查經費 1,709千元,較上年度增列委託調 查等經費551千元。 7.新增中藥材光譜分析技術開發研究 經費3,471千元。" 2023,6557450100,92494000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費70,139千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費2,778千 元。 2.基本行政工作維持費19,860千元, 較上年度增列年金改革節省退撫給 付挹注公務人員退休撫卹基金經費 等462千元。 3.資訊維運管理經費2,495千元,較 上年度增列購置資訊設備等經費66 千元。" 2023,6557452000,79384000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,19.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.藥物研究與實驗經費22,750千元, 較上年度增列廢溶劑清運處理等經 費376千元。 2.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 程計畫第二期總經費1,692,256千 元,分4年辦理,111年度已編列21 1,203千元,本年度續編第2年經費 200,881千元,本科目編列13,346 千元,較上年度減列38千元。 3.解說教育與推廣經費1,738千元, 與上年度同。 4.專著及提要編印經費1,874千元, 與上年度同。 5.中醫優質發展計畫總經費648,000 千元,分5年辦理,109至111年度 已編列145,260千元,本年度續編 第4年經費47,019千元,本科目編 列4,930千元,與上年度同。 6.新增中醫藥振興計畫總經費1,349, 980千元,分5年辦理,本年度編列 109,234千元,本科目編列34,746 千元。" 2023,6557459000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般建築及設備,醫療保健支出,19.7.4.1, 2023,6557459800,6000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,19.7.5,仍照上年度預算數編列。      2023,5260011700,775495000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.委託辦理環境科學及技術研究經費 49,886千元,較上年度減列辦理循 環經濟創新領導計畫等經費5,272 千元。 2.新增淨零排放科技經費725,609千 元,包括: (1)淨零路徑減量效益整合評估計 畫78,740千元。 (2)淨零綠生活轉型技術示範及推 廣計畫209,484千元。 (3)資源循環減碳技術計畫437,385 千元。" 2023,7160010100,957534000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,20.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費826,842千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費42,412 千元。 2.基本行政工作維持104,002千元, 較上年度減列辦公空間調整暨建置 會議中心計畫20,016千元,增列辦 理雙城等辦公廳舍整修及會議中心 耐震能力補強等經費53,077千元, 計淨增33,061千元。 3.統計業務3,458千元,較上年度減 列環保支出統計計畫等經費900千 元。 4.環境管理行政工作維持9,450千元 ,較上年度減列汰換個人電腦等經 費282千元。 5.環保督察行政工作維持13,782千元 ,較上年度增列南區環境管理中心 辦公廳舍活化改善等經費5,944千 元。" 2023,7160011000,43230000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,20.1.3.1, 2023,7160011100,2539316000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.空氣品質管理策略規劃及推動90千 元,較上年度減列出席兩岸空氣污 染管制策略及技術交流會議等經費 23千元。 2.固定空氣污染源管制55千元,與上 年度同。 3.移動空氣污染源防制2,534,055千 元,與上年度同。 4.噪音、振動及非屬原子能游離輻射 管制5,116千元,較上年度減列交 通與環境噪音管制計畫等經費675 千元。" 2023,7160011200,62792000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,20.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.水質保護政策及水體品質規劃管理 5,907千元,較上年度減列625千元 ,包括: (1)辦理河川水質提升推動計畫等 經費5,590千元,較上年度減列7 25千元。 (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示 範計畫總經費2,019,043千元, 分4年辦理,109至111年度已編 列1,490,176千元,本年度續編 最後1年經費528,867千元,本科 目編列317千元,較上年度增列1 00千元。 2.土壤及地下水污染法規檢討及預防 708千元,與上年度同。 3.湖泊水庫及河川污染防治25,545千 元,較上年度減列468千元,包括 : (1)辦理產業廢水污染管制與調查 計畫等經費8,817千元,較上年 度減列957千元。 (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示 範計畫總經費2,019,043千元, 分4年辦理,109至111年度已編 列1,490,176千元,本年度續編 最後1年經費528,867千元,本科 目編列16,728千元,較上年度增 列489千元。 4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理 10,532千元,較上年度減列872千 元,包括: (1)辦理事業廢水特性調查與標準 管制計畫等經費3,214千元,較 上年度減列584千元。 (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示 範計畫總經費2,019,043千元, 分4年辦理,109至111年度已編 列1,490,176千元,本年度續編 最後1年經費528,867千元,本科 目編列7,318千元,較上年度減 列288千元。 5.工業區下水道及生活污水管制8,53 5千元,較上年度減列505千元,包 括: (1)推動工業區及區內事業水污染 防治管理等經費843千元,較上 年度減列127千元。 (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示 範計畫總經費2,019,043千元, 分4年辦理,109至111年度已編 列1,490,176千元,本年度續編 最後1年經費528,867千元,本科 目編列7,692千元,較上年度減 列378千元。 6.飲用水管理11,565千元,較上年度 增列辦理從水體分類(飲用水)水 質標準盤點河川水質達成率及改善 策略等經費1,604千元。" 2023,7160011300,261767000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,20.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.事業廢棄物管理36,621千元,較上 年度減列檢視潛在事業廢棄物列管 範疇等經費2,934千元。 2.資源循環再利用225,146千元,較 上年度增列130,479千元,包括: (1)辦理無機再生粒料用途推廣、 施工規範等經費19,777千元,較 上年度減列3,326千元。 (2)新增減量回收及資源循環推動 計畫總經費3,146,000千元,分5 年辦理,本年度編列第1年經費3 82,169千元,本科目編列205,36 9千元。 (3)上年度一般廢棄物減量及資源 循環推動計畫預算業已編竣,所 列71,564千元如數減列。" 2023,7160011400,54549000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生管理,環境保護支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.溫室氣體減量及環境清潔管理29,8 21千元,較上年度減列1,241千元 ,包括: (1)督導地方政府加強辦理溫室氣 體減量工作等經費14,020千元, 較上年度減列3,017千元。 (2)優質公廁及美質環境推動計畫 總經費6,250,000千元,分6年辦 理,108至111年度已編列1,806, 770千元,本年度續編第5年經費 555,756千元,本科目編列9,456 千元,較上年度增列2,081千元 。 (3)向海致敬-海岸清潔維護計畫總 經費326,689千元,分4年辦理, 109至111年度已編列238,558千 元,本年度續編最後1年經費88, 131千元,本科目編列6,345千元 ,較上年度減列305千元。 2.氣候變遷減緩與調適24,728千元, 較上年度增列辦理相關法規研修與 推動等經費1,224千元。" 2023,7160011500,23311000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,20.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.重要施政計畫追蹤管制考核1,243 千元,較上年度減列一般事務費等 27千元。 2.推廣環保產品及綠色消費計畫14,7 28千元,較上年度增列辦理全民綠 生活公私部門合作與溝通計畫等經 費4,659千元。 3.環工技師簽證案件查核管理與陳情 管制4,194千元,較上年度增列辦 理環工技師簽證案件查核等經費66 千元。 4.公害糾紛處理與鑑定3,146千元, 較上年度減列辦理公害糾紛蒐證調 查技術諮詢服務、公害糾紛法律扶 助計畫等經費397千元。" 2023,7160011600,89997000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,20.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.環境監測規劃管理與品質保證50,4 97千元,較上年度減列1,252千元 ,包括: (1)辦理監測規劃業務及環境水質 監測數據管理4,693千元,較上 年度減列辦理環境水質監測數據 管理系統維運相關工作等經費66 6千元。 (2)永續水質推動計畫-氨氮削減示 範計畫總經費2,019,043千元, 分4年辦理,109至111年度已編 列1,490,176千元,本年度續編 最後1年經費528,867千元,本科 目編列45,804千元,較上年度減 列586千元。 2.空氣品質監測規劃與測站管理387 千元,較上年度減列一般事務費等 42千元。 3.規劃設計環境保護資訊系統22,860 千元,較上年度減列5,301千元, 包括: (1)內部資源整合系統開發及參與 國際會議等經費433千元,較上 年度減列辦理業務系統功能更新 等經費1,935千元。 (2)智慧環保一站通計畫總經費162 ,000千元,分5年辦理,110年度 至111年度已編列49,707千元, 本年度續編第3年經費22,427千 元,較上年度減列3,366千元。 4.操作及維護環境保護資訊系統16,2 53千元,較上年度減列汰換電腦及 周邊設備等經費3,161千元。" 2023,7160018800,193144000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,20.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推動環境執法及策略21,839千元, 較上年度減列1,476千元,包括: (1)辦理精進環評監督執法專業計 畫等經費18,339千元,較上年度 減列4,976千元。 (2)新增預防環保犯罪暨智慧執法 打造綠色幸福家園計畫總經費12 4,000千元,分6年辦理,本年度 編列第1年經費3,500千元。 2.推動區域環境保護工作113,565千 元,較上年度增列4,947千元,包 括: (1)辦理全國各級環保報案中心公 害陳情系統維護管理及推動區域 環境保護工作27,935千元,較上 年度減列辦公大樓老舊電梯更新 工程等經費5,929千元。 (2)新增多元化垃圾處理第2期計畫 總經費9,813,768千元,分6年辦 理,本年度編列第1年經費1,079 ,005千元,本科目編列85,630千 元。 (3)上年度多元化垃圾處理計畫預 算業已編竣,所列74,754千元如 數減列。 3.執行環保稽查督察管制工作19,760 千元,較上年度減列稽查督察用車 輛等經費5,853千元。 4.優質公廁及美質環境推動計畫總經 費6,250,000千元,分6年辦理,10 8至111年度已編列1,806,770千元 ,本年度續編第5年經費555,756千 元,本科目編列37,980千元,較上 年度增列7,323千元。" 2023,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,20.1.11,仍照上年度預算數編列。 2023,5260031100,15730000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,科技發展,科學支出,20.2.1,"本年度預算數15,730千元,係委託辦 理環境科學及技術研究經費,較上年 度增列辦理化學物質綠色替代診斷模 組建置及決策支援計畫等經費228千 元。" 2023,7160030100,167788000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,一般行政,環境保護支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持98,369千元,較上年度伸 算增列調整待遇等經費3,974千元 。 2.基本行政工作維持69,419千元,與 上年度同。" 2023,7160031000,34262000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,綜合企劃,環境保護支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合計畫策劃12,759千元,較上年 度增列國家化學物質管理政策研析 與協調整合等經費407千元。 2.管理發展及國際交流20,347千元, 較上年度減列辦理化學物質安全替 代之生命週期評估等經費219千元 。 3.計畫追蹤管制與考核1,156千元, 較上年度減列辦理毒物及化學物質 追蹤管制與考核等經費204千元。" 2023,7160031100,103857000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,化學物質評估與管理,環境保護支出,20.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.化學物質登錄審查49,893千元,較 上年度增列6,299千元,包括: (1)辦理跨部會化學物質登錄協調 等經費2,620千元,較上年度減 列建置多重化學物質危害交叉參 照資訊等經費4,801千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費3 ,319,710千元,分5年辦理,109 至111年度已編列1,844,462千元 ,本年度續編第4年經費494,975 千元,本科目編列47,273千元, 較上年度增列11,100千元。 2.毒性及關注化學物質管理40,343千 元,較上年度減列1,238千元,包 括: (1)協助與督導地方政府落實毒性 及關注化學物質管理法規之執行 等經費14,693千元,較上年度增 列辦理跨部會工廠、農地及環境 資訊整合等經費6,212千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費3 ,319,710千元,分5年辦理,109 至111年度已編列1,844,462千元 ,本年度續編第4年經費494,975 千元,本科目編列25,650千元, 較上年度減列7,450千元。 3.環境用藥管理13,621千元,較上年 度減列674千元,包括: (1)推動環境用藥管理制度等經費4 ,651千元,較上年度減列環境用 藥申報流向監控管理等經費25千 元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費3 ,319,710千元,分5年辦理,109 至111年度已編列1,844,462千元 ,本年度續編第4年經費494,975 千元,本科目編列8,970千元, 較上年度減列649千元。" 2023,7160031200,584991000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,毒性化學物質危害防制,環境保護支出,20.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.災害預防整備65,842千元,較上年 度減列5,926千元,包括: (1)辦理毒性化學物質中央災害防 救等經費5,096千元,較上年度 減列蒐集災害防救管理制度及案 例等經費172千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費3 ,319,710千元,分5年辦理,109 至111年度已編列1,844,462千元 ,本年度續編第4年經費494,975 千元,本科目編列60,746千元, 較上年度減列5,754千元。 2.事故監控與危害諮詢285,799千元 ,較上年度減列38,667千元,包括 : (1)推動毒災防救業務及強化災防 體系效率等經費6,455千元,與 上年度同。 (2)建構安全化學環境計畫總經費3 ,319,710千元,分5年辦理,109 至111年度已編列1,844,462千元 ,本年度續編第4年經費494,975 千元,本科目編列279,344千元 ,較上年度減列38,667千元。 3.事故處理技術開發與訓練233,350 千元,較上年度增列141,437千元 ,包括: (1)毒性化學物質相關研習及專業 訓練等經費7,200千元,較上年 度增列橫向合作強化重點區域事 故預防與應變能力等經費172千 元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費3 ,319,710千元,分5年辦理,109 至111年度已編列1,844,462千元 ,本年度續編第4年經費494,975 千元,本科目編列51,150千元, 較上年度減列3,735千元。 (3)建置毒化災訓練設施及資材調 度中心計畫總經費318,151千元 ,分6年辦理,107至111年度已 編列143,151千元,本年度續編 最後1年經費175,000千元,較上 年度增列145,000千元。" 2023,7160031300,50406000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,化學物質查核及資訊,環境保護支出,20.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.化學物質資訊整合規劃建置18,814 千元,較上年度減列1,189千元, 包括: (1)化學物質資訊整合等經費3,814 千元,較上年度增列整合業務網 站,更新擴充資訊系統等經費1, 111千元。 (2)化學物質安全使用資訊整合平 台及科技化管理計畫總經費55,8 25千元,分4年辦理,109至111 年度已編列40,825千元,本年度 續編最後1年經費15,000千元, 較上年度減列2,300千元。 2.化學物質勾稽檢查15,497千元,較 上年度增列6,089千元,包括: (1)執行化學物質勾稽查核7,997千 元,較上年度減列辦理教育訓練 與查核業務座談會等經費1,411 千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費3 ,319,710千元,分5年辦理,109 至111年度已編列1,844,462千元 ,本年度續編第4年經費494,975 千元,新增本科目編列7,500千 元。 3.資訊系統運作及維護16,095千元, 較上年度減列辦理資訊設備維運等 經費1,095千元。" 2023,7160039800,500000,無細項,環境保護署主管,毒物及化學物質局,第一預備金,環境保護支出,20.2.7,仍照上年度預算數編列。 2023,5260101100,14820000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,20.3.1,"本年度預算數14,820千元,係辦理新 世代污染鑑識及感測技術開發計畫, 較上年度增列辦理穩定同位素比值分 析技術等經費1,852千元。" 2023,7160100100,159093000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持146,621千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費7,866千 元。 2.基本行政工作維持12,472千元,與 上年度同。" 2023,7160101000,11765000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,20.3.3.1, 2023,7160109800,200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 2023,7160200100,55852000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費45,991千元,較上年度 伸算增列調整待遇等經費2,200千 元。 2.基本行政工作維持費9,861千元, 較上年度減列一般事務費等151千 元。" 2023,7160201000,13584000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.環保專業訓練經費6,011千元,較 上年度減列辦理環保技術類及環保 政策類課程等經費715千元。 2.環保證照訓練及證書核發管理經費 4,522千元,與上年度同。 3.綜合企劃經費3,051千元,較上年 度減列購置資訊相關設備等經費60 千元。" 2023,7160209800,100000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,20.4.3,仍照上年度預算數編列。 2023,5361010100,545367000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費461,484千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及伸算調 整待遇等經費1,474千元。 2.基本行政工作維持費83,883千元, 較上年度增列通訊費及資料建檔等 經費1,158千元。" 2023,5361012000,211393000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.文化發展之評估與推動經費82,226 千元,較上年度增列辦理淨零路徑 研析及輔導等經費7,986千元。 2.文化活動資訊調查與統計經費27,3 14千元,較上年度減列辦理文化統 計調查等經費2,496千元。 3.辦理文化平權推廣經費6,747千元 ,較上年度減列推動平權業務等經 費954千元。 4.資訊系統維護暨安全管理經費72,5 62千元,較上年度減列購置硬體設 備等經費1,282千元。 5.文化數據智能分析與決策輔助計畫 經費7,220千元,較上年度減列辦 理文化數據平臺系統開發等經費80 4千元。 6.數位文化內容流通機制推動計畫經 費9,504千元,較上年度增列辦理 數位內容流通規格制定及權利認證 等經費1,480千元。 7.新增數位科技及文化創新應用研究 計畫經費5,820千元。" 2023,5361013000,551947000,文化資源業務推動與輔導,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,21.1.3.1, 2023,5361014000,1746528000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.文化創意產業推動與輔導經費72,2 19千元,較上年度減列策劃國家館 參與國際展會等經費18,833千元。 2.產業集聚效應推展經費75,885千元 ,較上年度減列嘉義文創園區經營 管理及設備維護等經費14,000千元 。 3.華山2.0─文化內容產業聚落發展 計畫總經費3,233,159千元,分5年 辦理,109至111年度已編列478,26 9千元,本年度續編第4年經費311, 908千元,較上年度增列188,466千 元。 4.設計驅動跨域整合創新計畫經費51 ,000千元,較上年度增列辦理文化 場域體驗創新及工藝科技研發傳承 等經費3,030千元。 5.輔助行政法人文化內容策進院經費 719,871千元,較上年度增列73,05 3千元。 6.推動文化資產高階數位素材計畫經 費12,000千元,較上年度增列辦理 文化資產數位模型建置等經費6,00 0千元。 7.空總臺灣當代文化實驗場第二期整 體發展計畫總經費755,838千元, 分3年辦理,111年度已編列221,56 3千元,本年度續編第2年經費216, 104千元,較上年度減列5,459千元 。 8.新增永續時尚產業及文化科技匯流 計畫經費87,741千元。 9.新增國家表演藝術中心之兩廳院平 台營運發展經費199,800千元。 10.上年度時尚跨界整合旗艦計畫預 算業已編竣,所列82,562千元如數 減列。" 2023,5361015000,2067264000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,21.1.5.1, 2023,5361016000,966321000,人文文學及出版業務推展與輔導,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,21.1.6.1, 2023,5361017000,871193000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,21.1.7.1, 2023,5361017100,332010000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.全球布局策略推展計畫經費124,26 2千元,較上年度減列辦理文化交 流合作及國家品牌主題性展映演活 動等經費12,134千元。 2.國際及兩岸區域布局計畫經費207, 748千元,較上年度減列辦理海外 文化據點營運及區域交流拓展等經 費3,848千元。" 2023,5361017200,27374000,無細項,文化部主管,文化部,蒙藏文化中心業務,文化支出,21.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.蒙古文化之規劃推動與發展經費8, 169千元,較上年度增列辦理與蒙 族聚居地區文化交流活動等經費2, 432千元。 2.西藏文化之規劃推動與發展經費6, 436千元,較上年度減列辦理與藏 族聚居地區文化交流活動等經費1, 035千元。 3.發揮蒙藏文化社教典藏功能經費12 ,769千元,較上年度增列辦理臺北 國際民族影展及蒙藏藝文展演等經 費4,180千元。" 2023,5361018100,70227000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,21.1.10.1, 2023,5361019000,0,交通及運輸設備,文化部主管,文化部,一般建築及設備,文化支出,21.1.11.1, 2023,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,21.1.12,仍照上年度預算數編列。 2023,5361100100,194762000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,21.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費164,950千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及伸算調 整待遇等經費5,185千元。 2.基本行政工作維持費29,812千元, 較上年度減列通訊費等45千元。" 2023,5361100200,2327175000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.文化資產維護管理及再利用計畫經 費109,833千元,較上年度增列辦 理國家語言發展再現古蹟(地)名 研究等經費4,914千元。 2.歷史與文化資產維護發展第四期計 畫─文化資產環境與價值深化計畫 總經費6,039,068千元,中央負擔4 ,886,857千元,分年辦理,109至1 11年度已編列3,132,706千元,本 年度續編1,568,951千元,本科目 編列1,549,513千元,較上年度增 列468,250千元。 3.歷史與文化資產維護發展第四期計 畫─文化資產數典及防災科技應用 計畫總經費1,543,747千元,中央 負擔1,284,277千元,分年辦理,1 09至111年度已編列913,657千元, 本年度續編246,254千元,較上年 度減列26,729千元。 4.歷史與文化資產維護發展第四期計 畫─文化資產場域系統治理計畫總 經費2,189,121千元,中央負擔1,7 96,621千元,分年辦理,109至111 年度已編列1,271,862千元,本年 度續編342,593千元,本科目編列3 26,780千元,較上年度減列53,750 千元。 5.水下文化資產保存維護管理第一期 計畫總經費1,000,000千元,分年 辦理,109至111年度已編列300,00 0千元,本年度續編94,795千元, 較上年度減列5,205千元。" 2023,5361109000,0,交通及運輸設備,文化部主管,文化資產局,一般建築及設備,文化支出,21.2.3.1, 2023,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,21.2.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5361200100,108551000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費94,578千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額及伸算調整 待遇等經費6,375千元。 2.基本行政工作維持費13,973千元, 較上年度增列機關檔案數位化等經 費185千元。" 2023,5361201000,582130000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.影視音產業發展中程計畫—電影產 業發展旗艦計畫總經費3,443,300 千元,分5年辦理,109至111年度 已編列1,503,272千元,本年度續 編第4年經費532,352千元,較上年 度增列51,515千元。 2.電影事業管理與輔導經費4,778千 元,較上年度減列辦理兩岸電影交 流活動等經費566千元。 3.運用數位擬真科技創新影像內容計 畫經費40,000千元,較上年度增列 數位內容創新科技應用等經費1,21 8千元。 4.新增淨零排放─文化產業減碳科研 輔導計畫經費5,000千元。" 2023,5361201100,482052000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,21.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.影視音產業發展中程計畫—廣播電 視內容產業發展旗艦計畫總經費3, 650,000千元,分5年辦理,109至1 11年度已編列1,358,430千元,本 年度續編第4年經費479,701千元, 較上年度增列48,203千元。 2.廣播電視節目輔導與管理經費2,35 1千元,較上年度減列辦理廣播電 視節目輔導等經費261千元。" 2023,5361201200,415127000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,21.3.4,"影視音產業發展中程計畫—流行音樂 產業發展旗艦計畫總經費3,000,000 千元,分5年辦理,109至111年度已 編列1,258,435千元,本年度續編第4 年經費415,127千元,較上年度增列1 7,694千元。" 2023,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,21.3.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5361300100,363624000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,21.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費283,848千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及伸算調 整待遇等經費10,857千元。 2.基本行政工作維持費79,776千元, 較上年度增列臺灣戲曲中心環境清 潔維護等經費557千元。" 2023,5361300200,502670000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,21.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.傳統藝術資料庫基礎維運與出版計 畫經費17,491千元,較上年度增列 辦理傳統藝術資源徵集及數位化應 用等經費3,571千元。 2.傳統藝術展演交流與推廣計畫經費 252,446千元,較上年度增列辦理 傳統戲曲演出、推廣及競賽等經費 48,567千元。 3.傳統藝術展示與營運計畫經費62,4 70千元,較上年度增列辦理民間傳 統藝術推廣等經費12,289千元。 4.臺灣音樂資源整合計畫經費12,998 千元,較上年度減列辦理臺灣音樂 研究典藏及推廣等經費512千元。 5.京劇之展演與發展計畫經費37,228 千元,較上年度減列辦理國光劇團 墨西哥巡演等經費1,652千元。 6.高雄傳藝園區及豫劇之展演與發展 計畫經費71,422千元,較上年度增 列辦理高雄傳藝園區營運等經費7, 806千元。 7.臺灣國樂展演與發展計畫經費20,2 74千元,較上年度減列辦理臺灣國 樂團演出製作等經費333千元。 8.歷史與文化資產維護發展第四期計 畫─文化資產環境與價值深化計畫 總經費6,039,068千元,中央負擔4 ,886,857千元,分年辦理,109至1 11年度已編列3,132,706千元,本 年度續編1,568,951千元,本科目 編列19,438千元,較上年度增列2, 250千元。 9.新增藝文場館科藝創新計畫經費8, 903千元。 10.上年度科技藝術共生計畫預算業 已編竣,所列11,445千元如數減列 。 11.上年度跨藝匯流傳統入心跨域加 值發展計畫預算業已編竣,所列37 ,102千元如數減列。" 2023,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,21.4.3,仍照上年度預算數編列。 2023,5361400100,135785000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,21.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費105,705千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及伸算調 整待遇等經費1,860千元。 2.基本行政工作維持費30,080千元, 較上年度減列辦理館舍保全及機電 設備保養維運等經費1,696千元。" 2023,5361400200,149948000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,21.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.美術推展工作經費112,909千元, 較上年度減列辦理全國美術展覽及 藝術作品蒐藏等經費2,792千元。 2.博物館智慧升級經費16,787千元, 較上年度增列科技防災系統建置等 經費1,643千元。 3.新增藝文場館科藝創新計畫經費20 ,252千元。 4.上年度科技藝術共生計畫預算業已 編竣,所列20,485千元如數減列。" 2023,5361400500,52604000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,21.5.3.1, 2023,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,21.5.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5361500100,124734000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,21.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費94,963千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額及伸算調整 待遇等經費5,188千元。 2.基本行政工作維持費29,771千元, 與上年度同。" 2023,5361500200,491751000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,21.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推廣工藝研究發展經費52,232千元 ,較上年度減列辦理工藝文化推廣 活動等經費10,865千元。 2.博物館智慧升級經費1,916千元, 較上年度減列辦理博物館建築物科 技修復應用等經費1,824千元。 3.新增臺灣工藝文化產業中長程計畫 總經費2,880,000千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費437,603千 元。 4.上年度工藝培力地方創生計畫預算 業已編竣,所列57,729千元如數減 列。" 2023,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,21.6.3,仍照上年度預算數編列。 2023,5361600100,165623000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,21.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費67,028千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額及伸算調整 待遇等經費2,486千元。 2.基本行政工作維持費98,595千元, 與上年度同。" 2023,5361600200,109826000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,21.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.博物館業務之推展經費63,316千元 ,較上年度減列辦理藏品修復及展 示館設施檢修等經費3,768千元。 2.歷史與文化資產維護發展第四期計 畫─臺灣博物館系統升級優化計畫 總經費146,724千元,分年辦理,1 09至111年度已編列101,502千元, 本年度續編25,095千元,較上年度 增列317千元。 3.博物館智慧升級經費21,415千元, 較上年度增列辦理常設展數位展示 說明系統擴充等經費4,342千元。" 2023,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,21.7.3,仍照上年度預算數編列。 2023,5361700100,108712000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,21.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費76,031千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額及伸算調整 待遇等經費3,109千元。 2.基本行政工作維持費32,681千元, 較上年度增列年金改革節省退撫給 付挹注公務人員退休撫卹基金等經 費176千元。" 2023,5361702000,145577000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,21.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.展示推廣教育活動業務經費9,014 千元,較上年度減列國外旅費等24 9千元。 2.南科館─基本行政工作維持經費58 ,347千元,較上年度減列辦理出土 遺物搬遷及整飭等經費3,597千元 。 3.考古與史前文物之規劃研究及典藏 業務經費6,861千元,較上年度減 列辦理標本整飭等經費66千元。 4.卑南遺址公園─基本行政工作維持 經費12,977千元,較上年度減列購 置辦公用品及耗材等經費4千元。 5.工務機電管理業務經費11,708千元 ,較上年度減列辦理機電系統維修 等經費98千元。 6.公共服務活動之規劃及推動業務經 費5,196千元,與上年度同。 7.世界南島文化在臺灣研發計畫經費 17,902千元,較上年度減列辦理互 動展示推廣等經費1,271千元。 8.博物館智慧升級經費23,572千元, 較上年度增列展示內容更新優化等 經費816千元。" 2023,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,21.8.3,仍照上年度預算數編列。 2023,5361800100,95057000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,一般行政,文化支出,21.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費48,025千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額及伸算調整 待遇等經費4,284千元。 2.基本行政工作維持費47,032千元, 較上年度增列辦理安康接待室基本 維運等經費10,115千元。" 2023,5361802000,404741000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,博物館業務之推展,文化支出,21.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人權史料文物蒐集典藏及出版計畫 經費13,855千元,較上年度減列辦 理圖書及史料出版等經費3,904千 元。 2.人權教育展示及推廣計畫經費34,9 37千元,較上年度減列補助人權教 育推廣活動等經費300千元。 3.維護管理歷史遺址及公共服務優化 計畫經費44,404千元,較上年度增 列辦理園區設施養護等經費780千 元。 4.歷史與文化資產維護發展第四期計 畫─文化資產場域系統治理計畫總 經費2,189,121千元,中央負擔1,7 96,621千元,分年辦理,109至111 年度已編列1,271,862千元,本年 度續編342,593千元,本科目編列1 5,813千元,較上年度減列898千元 。 5.國家人權博物館中程計畫總經費2, 201,900千元,分10年辦理,105至 111年度已編列1,451,355千元,本 年度續編第8年經費295,732千元, 較上年度增列61,578千元。" 2023,5361809800,500000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,第一預備金,文化支出,21.9.3,仍照上年度預算數編列。 2023,5361810100,143616000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,一般行政,文化支出,21.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費73,939千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額及伸算調整 待遇等經費3,032千元。 2.基本行政工作維持費69,677千元, 較上年度減列辦公室空調系統更新 等經費10,424千元。" 2023,5361812000,124781000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,博物館業務,文化支出,21.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推展博物館業務經費99,074千元, 較上年度減列辦理臺灣歷史史料研 究及體感教育學習等經費7,341千 元。 2.博物館智慧升級經費25,707千元, 較上年度增列建置智慧庫房與環境 監測系統等經費6,700千元。" 2023,5361819000,1878000,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,一般建築及設備,文化支出,21.10.3.1, 2023,5361819800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,第一預備金,文化支出,21.10.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5361820100,107558000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,一般行政,文化支出,21.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費62,870千元,較上年度 增列缺額補實之人事費、員工薪俸 晉級差額及伸算調整待遇等經費7, 000千元。 2.基本行政工作維持費44,688千元, 較上年度增列臺北分館維運等經費 3,015千元。" 2023,5361822000,132036000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,文學博物館業務,文化支出,21.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.文學推展經費80,913千元,較上年 度減列辦理研究資源分享服務等經 費8,231千元。 2.臺灣文學能量再生中長程個案計畫 總經費399,700千元,分4年辦理, 110至111年度已編列81,094千元, 本年度續編第3年經費37,049千元 ,較上年度減列2,875千元。 3.博物館智慧升級經費14,074千元, 較上年度減列建築物監控管理系統 建置等經費1,394千元。" 2023,5361829000,850000,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣文學館,一般建築及設備,文化支出,21.11.3.1, 2023,5361829800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,第一預備金,文化支出,21.11.4,仍照上年度預算數編列。 2023,5262010100,600260000,無細項,數位發展部主管,數位發展部,一般行政,科學支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費379,021千元,較上年 度增列員額169人之人事費298,052 千元。 2.基本行政工作維持費108,522千元 ,較上年度增列辦公室租金及一般 事務費等108,456千元。 3.新增數位策略規劃及管理經費26,8 90千元,係辦理數位轉型調查分析 及政策研究等經費。 4.新增資訊管理經費85,827千元,係 辦理全球資訊網等系統維運及購置 辦公資訊設備等經費。" 2023,5262010200,187982000,民主網絡之連結與創新,數位發展部主管,數位發展部,建立全民數位韌性,連結民主網絡,科學支出,22.1.2.1, 2023,5262010300,555747000,健全政府數位服務基礎環境及人才培力,數位發展部主管,數位發展部,創新數位跨域協作,奠定智慧應用基礎,科學支出,22.1.3.1, 2023,5262019800,18660000,無細項,數位發展部主管,數位發展部,第一預備金,科學支出,22.1.4,本年度編列第一預備金如列數。 2023,5262100100,337786000,無細項,數位發展部主管,資通安全署,一般行政,科學支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費255,196千元,較上年 度增列員額144人之人事費231,016 千元。 2.新增基本行政工作維持費82,590千 元,係辦公室租金、購置辦公室事 務設備及公務相關軟硬體設備等經 費。" 2023,5262100200,525449000,無細項,數位發展部主管,資通安全署,資通安全業務,科學支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合規劃管理經費425,779千元, 較上年度增列422,555千元,包括 : (1)辦理國家資通安全政策之研擬 及規劃經費298,360千元,較上 年度增列推動資安整體發展策略 及建立國家資安聯防體系等經費 295,136千元。 (2)新增整體政府資通安全防禦技 術暨系統韌性強化計畫總經費1, 391,837千元,分4年辦理,資通 安全署負擔659,919千元,本年 度編列第1年經費254,837千元, 本科目編列127,419千元。 2.新增通報應變業務經費23,597千元 ,係辦理資通安全事件之通報應變 、情資分享及資安鑑識等經費。 3.新增輔導培訓業務經費20,958千元 ,係辦理資通安全人力培訓、認知 普及化與策略推廣之規劃及推動等 經費。 4.新增稽核檢查業務經費19,085千元 ,係辦理資通安全稽核、技術檢測 與防攻演練之規劃及推動等經費。 5.新增法規及國際合作業務經費36,0 30千元,係辦理資通安全法規實務 研討與國際資通安全事務合作策略 之規劃及推動等經費。" 2023,5262109800,3300000,無細項,數位發展部主管,資通安全署,第一預備金,科學支出,22.2.3,本年度編列第一預備金如列數。 2023,5262200100,211016000,無細項,數位發展部主管,數位產業署,一般行政,科學支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費176,000千元,較上年 度增列員額136人之人事費165,561 千元。 2.基本行政工作維持費35,016千元, 較上年度增列辦公室租金及一般事 務費等34,976千元。" 2023,5262200200,2365625000,無細項,數位發展部主管,數位產業署,促進數位創新動能轉型升級,科學支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推動資通訊數位服務升級與普及經 費1,016,738千元,較上年度減列 辦理雲世代產業數位轉型-數位平 台服務推動計畫及5G系統關鍵技術 開發暨標準驗證與產業應用推動計 畫等經費209,731千元。 2.策進數位跨域應用與平台服務經費 1,348,887千元,較上年度減列辦 理人工智慧與感知互動跨域應用躍 升計畫等經費234,723千元,增列 辦理運動科技創新模式研發及公益 平台推動計畫等經費391,048千元 ,計淨增156,325千元。" 2023,5262209800,3000000,無細項,數位發展部主管,數位產業署,第一預備金,科學支出,22.3.3,本年度編列第一預備金如列數。 2023,5265010100,571333000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,一般行政,科學支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費437,137千元,較上年 度增列員額14人所需人事費、員工 薪俸晉級差額及伸算調整待遇等經 費25,103千元。 2.基本行政工作維持費40,326千元, 較上年度增列辦公室空間調整及視 訊會議軟硬體設備更新等經費18,6 54千元。 3.資訊管理經費93,870千元,較上年 度增列購置資訊軟體授權等經費12 ,999千元。" 2023,5265012100,240350000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,國家災害防救科技中心發展計畫,科學支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.智慧化颱風洪水技術研究計畫經費 59,000千元,較上年度增列海陸域 複合洪災即時示警技術研發等經費 2,000千元。 2.災害應用技術之推動與決策支援計 畫經費95,500千元,較上年度增列 氣候變遷風險評估於防災政策與產 業之應用等經費13,750千元。 3.防災科技之落實與服務平台計畫經 費85,850千元,較上年度增列細緻 化災防資訊服務及資訊安全維護等 經費1,350千元。" 2023,5265012200,5253718000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,國家太空中心發展計畫,科學支出,23.1.3,"1.本年度預算數5,253,718千元,其 中第三期國家太空科技發展長程計 畫(2019-2028)總經費25,100,000 千元,分10年辦理,108至111年度 已編列8,258,103千元,本年度續 編第5年經費2,205,678千元,較上 年度減列78,505千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)太空基礎研究計畫經費347,308 千元,較上年度減列太空科技營 運與推廣經費8,893千元,增列 衛星實驗室與廠務維持等經費52 ,231千元,計淨增43,338千元。 (2)低軌通訊衛星計畫經費851,467 千元,較上年度增列衛星本體及 系統整合等經費389,277千元。 (3)遙測衛星星系計畫經費1,126,0 42千元,較上年度減列先導型高 解析度光學遙測衛星星系計畫經 費141,511千元,增列合成孔徑 雷達衛星星系計畫等經費85,813 千元,計淨減55,698千元。 (4)太空基礎工程與應用研究能量 整備計畫經費1,719,063千元, 較上年度減列基礎能量整備計畫 經費147,761千元,增列入軌火 箭計畫及新創追星計畫等經費1, 077,550千元,計淨增929,789千 元。 (5)太空產業推動與人才培育計畫 經費1,209,838千元,較上年度 增列1.5世代低軌通訊衛星星系 計畫等經費1,186,379千元。" 2023,5265013100,3386221000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,23.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.院務推動與管理計畫經費99,110千 元,較上年度增列行政維運與財務 管理等經費3,625千元。 2.半導體技術開發與人才培育服務計 畫經費995,742千元,較上年度增 列前瞻晶片設計製造環境建置等經 費205,070千元。 3.儀器科技發展計畫經費281,371千 元,較上年度減列創價醫材加速器 平台45,769千元,增列精準健康研 發與聚落發展計畫—精準健康醫材 跨領域整合服務平台等經費56,981 千元,計淨增11,212千元。 4.高速計算與網路應用研究計畫經費 752,605千元,較上年度減列技術 研發與環境開發等經費49,860千元 ,增列高效能計算技術研發、建置 與維運等經費218,995千元,計淨 增169,135千元。 5.地震工程之運作及發展計畫經費29 9,294千元,較上年度增列結構耐 震技術研發等經費19,796千元。 6.建構全國實驗動物資源服務中心計 畫經費329,828千元,較上年度減 列建構腫瘤精準醫療藥物篩選晶片 平台23,300千元,增列實驗動物3R 策略之推升計畫—器官晶片發展平 台等經費32,907千元,計淨增9,60 7千元。 7.科技政策研究與資訊服務計畫經費 270,150千元,較上年度減列生醫 產業商品化人才培育計畫-生醫產 業商品化環境建構暨國際人才培育 計畫等經費26,807千元,增列支援 科技創新政策推動策略與措施經費 34,526千元,計淨增7,719千元。 8.海洋科技發展計畫經費358,121千 元,較上年度減列海洋科儀設備研 製及服務等經費40,363千元,增列 建置重型海洋科儀自研自製基地等 經費72,545千元,計淨增32,182千 元。" 2023,5265013200,1920981000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,23.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.業務推動及設施管理計畫經費1,51 9,000千元,較上年度增列台灣光 子源(TPS)運轉維護等經費96,79 4千元。 2.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫 經費332,981千元,較上年度增列 建置龍光束線等經費48,929千元。 3.新增SPring-8台灣光束線升級計畫 經費69,000千元。" 2023,5265018100,37254438000,國家科學技術發展基金,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,非營業特種基金,科學支出,23.1.6.1, 2023,5265019800,1510000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,第一預備金,科學支出,23.1.7,仍照上年度預算數編列。 2023,5165101200,296962000,無細項,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,23.2.1,"本年度預算數296,962千元,係輔助 國立新竹科學園區實驗高級中等學校 教學及訓輔經費,較上年度減列103, 325千元。" 2023,5165108100,326142000,科學園區管理局作業基金,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,23.2.2.1, 2023,5265100100,262276000,無細項,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,一般行政,科學支出,23.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費240,710千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及伸算調 整待遇等經費8,575千元。 2.基本行政工作維持費21,566千元, 較上年度減列車輛養護費等508千 元。" 2023,5265101000,105963000,綜合企劃,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,23.2.4.1, 2023,5265109000,0,交通及運輸設備,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,一般建築及設備,科學支出,23.2.5.1, 2023,5265109800,1000000,無細項,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,第一預備金,科學支出,23.2.6,仍照上年度預算數編列。 2023,5165200200,182151000,無細項,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,23.3.1,"本年度預算數182,151千元,係輔助 國立中科實驗高級中學教學及訓輔經 費,較上年度增列43,037千元。" 2023,5165208100,151304000,科學園區管理局作業基金,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,23.3.2.1, 2023,5265200100,233086000,無細項,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,一般行政,科學支出,23.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費197,128千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及伸算調 整待遇等經費14,262千元。 2.基本行政工作維持費35,958千元, 較上年度增列電信總機設備汰換及 不斷電系統租金等經費1,290千元 。" 2023,5265201000,1263000,企劃行政,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,23.3.4.1, 2023,5265209800,1000000,無細項,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,23.3.5,仍照上年度預算數編列。 2023,5165300200,403721000,無細項,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,23.4.1,"本年度預算數403,721千元,係輔助 國立南科國際實驗高級中學、國立嘉 科實驗高級中等學校與國立屏科實驗 高級中等學校之教學及訓輔經費,較 上年度增列149,058千元。" 2023,5165308100,379273000,科學園區管理局作業基金,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,23.4.2.1, 2023,5265300100,235182000,無細項,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,一般行政,科學支出,23.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費189,443千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及伸算調 整待遇等經費19,605千元。 2.基本行政工作維持費45,739千元, 較上年度增列新設園區會議雜支、 水電費及國內旅費等2,266千元。" 2023,5265301000,51282000,綜合企劃,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,23.4.4.1, 2023,5265309000,3740000,交通及運輸設備,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,一般建築及設備,科學支出,23.4.5.1, 2023,5265309800,1000000,無細項,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,23.4.6,仍照上年度預算數編列。 2023,4066010100,214665000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費163,608千元,較上年 度增列伸算調整待遇及職員2人之 人事費等6,669千元。 2.基本行政工作維持費51,057千元, 較上年度減列房屋建築養護費等1, 725千元,增列一般事務費等1,576 千元,計淨減149千元。" 2023,4066010200,39079000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,24.1.2,"本年度預算數39,079千元,係辦理金 融監理業務所需經費,較上年度減列 強化金融資安韌性計畫等經費2,949 千元,增列國外旅費及委託研究計畫 等經費8,937千元,計淨增5,988千元 。" 2023,4066019000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般建築及設備,財務支出,24.1.3.1, 2023,4066019800,400000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,24.1.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2023,4066100100,359332000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費290,642千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費9,604 千元。 2.基本行政工作維持費68,690千元, 較上年度減列辦公室租金、資訊系 統開發等經費11,222千元,增列辦 公大樓管理費、水電費及保全等經 費12,153千元,計淨增931千元。" 2023,4066100300,5788000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,24.2.2,"本年度預算數5,788千元,係辦理銀 行監理業務所需經費,較上年度減列 大陸地區旅費34千元,增列影印機租 金、出國教育訓練費及國外旅費等83 3千元,計淨增799千元。" 2023,4066109000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般建築及設備,財務支出,24.2.3.1, 2023,4066109800,170000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 2023,4066200100,351668000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費330,864千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費15,469 千元。 2.基本行政工作維持費20,804千元, 較上年度減列證券期貨大樓廁所修 繕等經費9,064千元。" 2023,4066200400,8937000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,24.3.2,"本年度預算數8,937千元,係辦理證 券期貨市場監理業務所需經費,較上 年度減列委託研究計畫等經費906千 元,增列數據通訊費及國外旅費等1, 187千元,計淨增281千元。" 2023,4066209000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,24.3.3.1, 2023,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,24.3.4,仍照上年度預算數編列。 2023,4066300100,167693000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,24.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費149,626千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費6,001 千元。 2.基本行政工作維持費18,067千元, 較上年度減列軟體購置等經費1,08 3千元,增列一般事務費及硬體設 備購置等經費2,569千元,計淨增1 ,486千元。" 2023,4066300500,6871000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,24.4.2,"本年度預算數6,871千元,係辦理保 險監理業務所需經費,較上年度增列 委託研究計畫及國外旅費等1,256千 元。" 2023,4066309000,1814000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,保險局,一般建築及設備,財務支出,24.4.3.1, 2023,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,24.4.4,仍照上年度預算數編列。 2023,4066400100,464276000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,24.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費414,610千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費16,542 千元。 2.基本行政工作維持費49,666千元, 較上年度減列資訊軟硬體設備購置 等經費1,307千元,增列房屋建築 養護費及一般事務費等8,579千元 ,計淨增7,272千元。" 2023,4066400600,22542000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,24.5.2,"本年度預算數22,542千元,係辦理金 融機構檢查業務所需經費,較上年度 增列國外旅費及大陸地區旅費等2,43 4千元。" 2023,4066409800,998000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,24.5.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2023,3767010100,263235000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,一般行政,民政支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費216,319千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費8,397 千元。 2.基本行政工作維持費46,916千元, 較上年度增列資訊資產管理系統終 端軟體等經費5,559千元。" 2023,3767010200,419167000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,海洋業務,民政支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合規劃管理9,530千元,較上年 度增列獎助學生參與海洋事務相關 研究等經費1,030千元。 2.海洋資源作業92,823千元,較上年 度增列海洋資源永續、環境管理及 產業發展計畫等經費3,016千元。 3.海域安全作業22,907千元,較上年 度增列辦理海域安全重大活動等經 費4,130千元。 4.科技文教作業72,437千元,較上年 度增列臺灣及南海海域資料收集調 查與資料庫精進等經費8,338千元 。 5.國際發展作業23,663千元,較上年 度增列強化我國參與亞太經濟合作 (APEC)海洋事務計畫等經費6,720 千元。 6.其他設備9,510千元,較上年度增 列建置採購稽核資訊化作業平台等 經費3,207千元。 7.海洋委員會、海洋保育署暨國家海 洋研究院合署辦公廳舍新建工程計 畫總經費1,133,622千元,分6年辦 理,110至111年度已編列30,660千 元,本年度續編第3年經費188,297 千元,較上年度增列167,133千元 。" 2023,3767019800,3500000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,第一預備金,民政支出,25.1.3,仍照上年度預算數編列。 2023,3767100100,13226918000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般行政,民政支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費13,205,761千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費515, 345千元。 2.基本行政工作維持費21,157千元, 較上年度增列軍職人員團體意外保 險等經費230千元。" 2023,3767100200,861414000,海巡規劃及管理,海洋委員會主管,海巡署及所屬,海巡業務,民政支出,25.2.2.1, 2023,3767109000,35955000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般建築及設備,民政支出,25.2.3.1, 2023,3767109800,25000000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,第一預備金,民政支出,25.2.4,仍照上年度預算數編列。 2023,7167200100,166514000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,一般行政,環境保護支出,25.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費145,942千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費5,660 千元。 2.基本行政工作維持費20,572千元, 較上年度增列水電費及辦公用品等 經費766千元。" 2023,7167200200,597966000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,海洋保育業務,環境保護支出,25.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合規劃作業16,914千元,較上年 度增列補捐助各地方政府、團體辦 理海洋保育教育推廣等經費700千 元。 2.海洋生物保育作業32,847千元,與 上年度同。 3.海洋環境管理作業23,363千元,較 上年度減列海洋污染案件之環境、 生態及社會面影響評估等經費66千 元。 4.向海致敬-海岸清潔維護計畫總經 費623,479千元,分4年辦理,109 至111年度已編列465,107千元,本 年度續編最後1年經費158,372千元 ,與上年度同。 5.海洋污染監測與應處計畫總經費17 1,000千元,分4年辦理,109至111 年度已編列60,000千元,本年度續 編最後1年經費111,000千元,較上 年度增列81,000千元。 6.向海致敬-臺灣海域生態環境守護 計畫總經費1,026,700千元,分4年 辦理,110至111年度已編列503,34 5千元,本年度續編第3年經費255, 470千元,與上年度同。" 2023,7167209000,0,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海洋保育署,一般建築及設備,環境保護支出,25.3.3.1, 2023,7167209800,900000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,第一預備金,環境保護支出,25.3.4,仍照上年度預算數編列。 2023,3767300100,126943000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,一般行政,民政支出,25.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費110,652千元,較上年 度伸算增列調整待遇等經費4,439 千元。 2.基本行政工作維持費16,291千元, 較上年度減列辦公室租金、庶務用 品及宣導品等經費2,360千元。" 2023,3767300200,602499000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,海洋研究業務,民政支出,25.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合規劃及人力培訓作業6,151千 元,較上年度減列離岸風電職能課 程建置等經費261千元。 2.海洋政策及文化研究作業8,272千 元,較上年度減列達悟黑潮研究等 經費325千元。 3.海洋科學及資訊研究作業140,674 千元,較上年度增列國家全海域地 形底質調查與數據建置計畫等經費 93,349千元。 4.海洋生態及保育研究作業68,866千 元,較上年度增列國家全海域生態 環境調查等經費49,355千元。 5.海洋產業及工程研究作業59,034千 元,較上年度增列國家全海域水文 觀測網及深層海水管線巡查與監測 計畫等經費18,640千元。 6.國家船模實驗室多功能水槽建置計 畫總經費3,137,402千元,分4年辦 理,111年度已編列100,000千元, 本年度續編第2年經費269,352千元 ,較上年度增列169,352千元。 7.新增海洋基礎資料調查船興建計畫 總經費3,100,000千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費50,150千 元。" 2023,3767309800,1000000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,第一預備金,民政支出,25.4.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2023,5169010500,1025034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,26.1.1,"本年度預算數1,025,034千元,係各 榮民總醫院及其分院臨床教學研究經 費,與上年度同。" 2023,5169010700,15371000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,26.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.退除役官兵就學輔導措施1,400千 元,與上年度同。 2.退除役官兵職業技術訓練13,971千 元,較上年度減列沐浴熱水系統設 備費等3,740千元。" 2023,6169010400,9133800000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,26.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.榮民健康保險經費5,163,700千元 ,較上年度減列83,340千元。 2.榮眷健康保險經費1,246,764千元 ,較上年度減列115,189千元。 3.榮民健保醫療部分負擔經費2,723, 336千元,較上年度減列99,843千 元。" 2023,6269010900,612325000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,26.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費52,585千元, 較上年度增列雜項設備費等7,271 千元。 2.清寒榮民子女就學補助經費13,743 千元,較上年度減列獎補助費等1, 000千元。 3.志工服務照顧榮民作業經費146,30 5千元,較上年度減列業務費等1,5 00千元。 4.榮民榮眷遺眷急難救助及慰問經費 303,076千元,與上年度同。 5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經 費72,175千元,較上年度減列3,46 7千元。 6.榮民及榮眷生活輔導宣慰及座談3, 617千元,與上年度同。 7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理 作業1,735千元,較上年度減列33 千元。 8.海內外退伍軍人聯繫作業10,594千 元,較上年度增列獎補助費等1,63 2千元。 9.國軍單身退員宿舍服務與管理8,49 5千元,與上年度同。" 2023,6369010100,3041674000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,26.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費2,852,400千元,較上 年度伸算增列調整待遇等經費69,9 15千元。 2.基本行政工作維持費87,452千元, 較上年度增列一般事務費等11,827 千元。 3.幹部在職及役男替代役訓練經費3, 873千元,較上年度增列退除役特 考錄取人員基礎訓練經費762千元 。 4.辦理統計與資訊管理作業經費82,3 65千元,較上年度增列資訊軟硬體 設備費7,563千元。 5.辦理榮民工程公司清理計畫15,584 千元,較上年度減列補助國軍退除 役官兵安置基金代榮民工程公司舉 借利息10,396千元。" 2023,6369010300,2696430000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,26.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.對榮民及特定醫療體系之補助1,76 6,776千元,較上年度減列補助高 雄榮民總醫院屏東大武分院開辦費 等240,673千元。 2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務 379,922千元,與上年度同。 3.各級榮民醫院營運督導管理6,148 千元,較上年度增列一般事務費等 2,202千元。 4.社區醫療服務152,389千元,與上 年度同。 5.醫事人力培訓與專業教育訓練57,9 73千元,較上年度增列配合衛生福 利部辦理重點科別培育公費醫師制 度計畫及國防醫學院代訓公費生等 經費2,809千元。 6.高齡醫學發展與照護190,691千元 ,與上年度同。 7.安寧緩和醫療照護與推廣69,179千 元,與上年度同。 8.偏鄉公費醫師留任獎勵計畫總經費 215,904千元,分3年辦理,110至1 11年度已編列142,552千元,本年 度續編最後1年經費73,352千元, 較上年度減列8,304千元。" 2023,6369010600,4553000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區永續經營,福利服務支出,26.1.7,"本年度預算數4,553千元,係林區經 營管理經費,與上年度同。" 2023,6369010800,7342321000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,26.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費1,462,521千 元,較上年度增列勞務外包所需經 費等317千元。 2.就養榮民給與等經費5,851,115千 元,較上年度減列166,173千元。 3.就養榮民養護材料12,776千元,與 上年度同。 4.就養榮民文康活動及住院年節慰問 8,205千元,與上年度同。 5.廢水廢棄物及環境保護作業7,704 千元,與上年度同。" 2023,6369018100,1443318000,醫療作業基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,非營業特種基金,福利服務支出,26.1.9.1, 2023,6369019000,534200000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,26.1.10.1, 2023,6369019800,19000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,26.1.11,仍照上年度預算數編列。 2023,7669019600,101240472000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,26.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.官兵一次退除役給付7,964,669千 元,較上年度減列一次退伍金等14 5,215千元。 2.大陸已退來台軍官給付半俸951千 元,較上年度減列1,165千元。 3.退休及贍養官兵薪給75,817,087千 元,較上年度增列軍職退休人員因 年金改革節省挹注退休撫卹基金等 經費959,252千元。 4.退休及贍養官兵主副食實物代金22 ,398千元,較上年度減列3,203千 元。 5.退休及贍養官兵眷屬各項補助17,4 16,130千元,較上年度減列優惠存 款利息差額補助等經費750,666千 元。 6.軍職人員退伍金其他現金給與補償 金19,237千元,較上年度減列8,49 0千元。" 2023,7769019700,6144000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,26.1.13,"本年度預算數6,144千元,係退除業 務作業經費,與上年度同。" 2023,5171185100,55570945000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市教育補助,教育支出,27.1.1,"本年度預算數55,570,945千元,較上 年度增列5,444,356千元,其補助項 目如下: 1.補助各直轄市及縣市教育人員人事 費、退休撫卹給付、基本辦公費 、私立學校教職員公教人員保險保 費及外籍英語教師等經費13,012,1 13千元。 2.補助各直轄市及縣市學校午餐與採 用國產可溯源食材、中途學校、國 中雜費減免、學校水電費及冷氣電 費與維護費、老舊校舍整建、教學 研究及校園設施設備改善等經費31 ,445,631千元。 3.補助各直轄市及縣市退休教職人員 年金改革節省退撫給付挹注公務人 員退休撫卹基金經費10,513,201千 元。 4.補助各直轄市及縣市教師專案退休 經費600,000千元。" 2023,5871186000,11000000000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市交通補助,交通支出,27.1.2,"本年度預算數11,000,000千元,係補 助各直轄市、縣市辦理交通建設與道 路養護及道安計畫等經費,與上年度 同。" 2023,5971186100,28205932000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,27.1.3,"本年度預算數28,205,932千元,較上 年度增列3,505,932千元,其補助項 目如下: 1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本 設施及疏濬清淤等經費22,205,932 千元。 2.依各直轄市、縣市開源節流執行績 效與各項施政計畫及預算考核成績 撥付之補助款6,000,000千元。" 2023,6171186600,1002739000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,27.1.4,"本年度預算數1,002,739千元,係補 助各直轄市與縣市依法應負擔之農民 健康保險及國民年金保險等經費,較 上年度增列7,564千元。" 2023,6271186700,7119847000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,27.1.5,"本年度預算數7,119,847千元,係補 助各直轄市及縣市低收入戶生活補助 等經費,較上年度增列107,701千元 。" 2023,6371186800,38753995000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,27.1.6,"本年度預算數38,753,995千元,係補 助各直轄市及縣市推展身心障礙者、 兒童、少年、老人、婦女福利服務、 身心障礙者生活補助與中低收入老人 生活津貼及老年農民福利津貼等經費 ,較上年度增列3,968,779千元。" 2023,8671188400,20969052000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,27.1.7,"本年度預算數20,969,052千元,較上 年度增列5,042,009千元,其補助項 目如下: 1.補助各直轄市與縣市公務、警察、 消防人員人事費、退休撫卹給付、 基本辦公費、議員及里長費用、對 公立醫療院所補助等經費15,836,3 03千元。 2.補助各直轄市及縣市退休公務人員 年金改革節省退撫給付挹注公務人 員退休撫卹基金經費4,632,749千 元。 3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎 勵等經費500,000千元。" 2023,8771188500,52000000000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,27.1.8,"本年度預算數52,000,000千元,係對 直轄市及縣市平衡預算補助經費,以 增裕其財政收入,與上年度同。"