year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note 2024,3102010100,1006887000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費657,474千元,與  上年度同。 2.基本行政工作維持費238,887  千元,較上年度增列辦公房舍  整修等經費47,009千元。其中  中央空調主機與送風機系統汰  換計畫總經費90,893千元,分  4年辦理,112年度已編列13,2  23千元,本年度續編第2年經  費20,317千元,較上年度增列  7,094千元。 3.資訊行政工作維持費105,033  千元,較上年度增列資訊服務  及設備費等4,417千元。其中  資訊資安基礎環境創新升級計  畫總經費131,611千元,分4年  辦理,112年度已編列30,462  千元,本年度續編第2年經費3  2,179千元,較上年度增列1,7  17千元。 4.警衛行政工作維持費5,493千  元,與上年度同。" 2024,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國 家元首訪視、犒賞、獎助、慰問 、接待、贈禮及其他相關經費, 與上年度同。" 2024,3102010300,56068000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.慶典布置經費8,080千元,較  上年度增列會場布置及元旦升  旗舞台搭建等經費1,000千元  。 2.慶典接待經費8,425千元,較  上年度減列活動攝影費63千元  。 3.新增第16任總統、副總統就職  經費39,563千元。" 2024,3102010400,5042000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, 2024,3102010500,8184000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數8,184千元,係辦 理新聞聯繫與發布所需經費,較 上年度增列辦理新聞活動等經費 1,500千元。" 2024,3102010600,11811000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數11,811千元,係卸 任總統禮遇經費,較上年度減列 第13任卸任總統禮遇經費7,346 千元,增列第15任卸任總統禮遇 經費10,346千元,計淨增3,000 千元。" 2024,3102010800,5627000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.印信鑄造及公報編印經費3,47  5千元,較上年度增列製(換)  發機關印信經費1,950千元。 2.勳章製作及敬老事宜經費2,15  2千元,較上年度減列致贈敬  老狀等經費220千元。" 2024,3102019000,10290000,交通及運輸設備,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, 2024,3102019800,3372000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,仍照上年度預算數編列。 2024,3102100100,195386000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費160,748千元,與  上年度同。 2.基本行政工作維持費34,638千  元,較上年度增列汰換辦公處  所空調室外機等經費4,763千  元。" 2024,3102102000,20186000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數20,186千元,係國 家安全諮詢研究業務經費,較上 年度減列外交及兩岸議題研究等 經費321千元。" 2024,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5302300100,180425000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費157,714千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費4,137千元。 2.基本行政工作維持費19,713千  元,較上年度增列辦理典藏大  樓屋頂防水工程等經費965千  元。  3.資訊業務經費2,998千元,較  上年度減列辦理有線網路升級  作業等經費1,387千元。" 2024,5302301000,42102000,無細項,總統府主管,國史館,檔案文物管理與編纂,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.文物管理應用經費10,880千元  ,較上年度增列庫房隔熱工程  等經費2,135千元。  2.檔案管理應用經費20,091千元  ,較上年度增列汰換檔案史料  文物典藏大樓溫濕度環境控制  設施等經費12,361千元。  3.史料編纂經費11,131千元,較  上年度減列建置歷任總統資料  庫系統等經費1,594千元。" 2024,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5302313000,83202000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費56,355千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額等  經費843千元。 2.基本行政工作維持費26,847千  元,較上年度減列電梯升降機  組設備更新工程等經費126千  元。" 2024,5302314000,25191000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.民俗文物管理應用經費6,348  千元,較上年度減列辦理各項  特展活動展場設計製作及更新  等經費2,322千元。 2.文獻管理應用經費14,495千元  ,較上年度增列核心資訊系統  主機與周邊設備汰換更新等經  費2,783千元。 3.文獻研究編纂經費4,348千元  ,較上年度減列地方史事委託  研究等經費158千元。" 2024,5302319000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般建築及設備,文化支出,1.4.3.1, 2024,5202400100,274735000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費224,912千元,較  上年度增列退休退職給付等經  費3,188千元。 2.基本行政工作維持費38,416千  元,較上年度減列清潔印刷等  事務經費1,079千元。 3.幼兒園運作維持經費11,407千  元,較上年度減列清潔印刷等  事務經費63千元。" 2024,5202401000,2642871000,人力資源,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, 2024,5202402000,1614486000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, 2024,5202404000,820380000,無細項,總統府主管,中央研究院,南部院區,科學支出,1.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.南部院區綜合規劃計畫總經費  5,829,686千元,分年辦理,1  05至112年度已編列5,715,876  千元,本年度續編第9年經費1  13,810千元,較上年度減列29  3,805千元。 2.南部院區發展量子科技及興建  實驗大樓規劃計畫總經費1,21  0,913千元,分年辦理,112年  度已編列26,405千元,本年度  續編第2年經費200,000千元,  較上年度增列173,595千元。 3.南部院區維運經費118,760千  元,較上年度減列資訊硬體設  備等經費6,601千元。 4.農業生技經費68,977千元,較  上年度增列約聘助理人員薪資  等經費2,234千元。 5.關鍵議題研究經費305,920千  元,較上年度增列裝修工程及  水電等經費86,523千元。 6.核心溫室經費12,913千元,較  上年度增列土地租金等28千元  。" 2024,5202405000,1265392000,科學研究基金,總統府主管,中央研究院,非營業特種基金,科學支出,1.5.5.1, 2024,5202409000,8080000,交通及運輸設備,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.6.1, 2024,5202409800,7375000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.7,仍照上年度預算數編列。 2024,3203010100,1046373000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費958,619千元,較  上年度核實減列人事費19,796  千元。 2.基本行政工作維持費83,453千  元,較上年度增列水電及勞務  服務等經費4,699千元。 3.慶典佈置經費150千元,與上  年度同。 4.檔案管理典藏掃描及維護經費  2,672千元,較上年度增列檔  案數位化等經費1,400千元。 5.資料蒐集及陳列經費1,479千  元,與上年度同。" 2024,3203010700,13181000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.院會議事經費314千元,較上  年度增列院會議事雜支等經費  25千元。 2.施政報告編印經費660千元,  較上年度增列資料印製等經費  25千元。 3.政策及法案之研審經費1,285  千元,較上年度增列辦理各項  會議等經費387千元。 4.派員出國計畫經費1,426千元  ,較上年度增列參加世界安全  會議等經費797千元。 5.公共事務推展經費6,188千元  ,較上年度增列辦理國會聯絡  等經費47千元。 6.法規審查研議及訴願審議督導  3,308千元,較上年度減列辦  理法制業務會議等經費3千元  。" 2024,3203011100,6150000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,150千元,係院 長行使職權之相關必要支出,與 上年度同。" 2024,3203011600,30744000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.南部聯合服務業務經費8,175  千元,較上年度減列辦理政策  說明會等經費178千元。 2.中部聯合服務業務經費6,020  千元,較上年度減列辦理政策  說明會等經費122千元。 3.東部聯合服務業務經費5,052  千元,較上年度減列辦理政策  說明會等經費67千元。 4.雲嘉南區聯合服務業務經費5,  783千元,較上年度減列辦理  政策說明會等經費116千元。 5.金馬聯合服務業務經費5,714  千元,較上年度減列省史館維  運等經費137千元。" 2024,3203011900,15201000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救及國土安全,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.災害防救行政工作維持費1,76  0千元,與上年度同。 2.全國災害防救業務推展經費9,  146千元,較上年度增列研析  國內外重大災害事件等經費1,  264千元。 3.國土安全規劃經費4,295千元  ,較上年度增列辦理演練評核  及研討會等經費124千元。 4.上年度辦理關鍵基礎設施防護  運作展示介面開發計畫預算業  已編竣,所列4,000千元如數  減列。" 2024,3203012000,15076000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.性別平等綜合企劃業務經費2,  252千元,與上年度同。 2.推展性別平等權益促進工作經  費1,465千元,較上年度增列  辦理性別平等政策趨勢調查研  究等經費150千元。 3.推展性別平等權利保障工作經  費2,599千元,較上年度增列  辦理性別平等宣導等經費487  千元。 4.性別平等推廣及發展工作經費  8,760千元,較上年度減列辦  理臺歐盟性別平權合作暨訓練  架構計畫等經費1,854千元。" 2024,3203012200,11442000,無細項,行政院主管,行政院,消保及食安業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.消費者保護綜合企劃業務經費  3,417千元,較上年度減列辦  理消費者保護趨勢研究調查等  經費162千元。 2.消費者保護督導業務經費2,48  8千元,較上年度減列文具紙  張購置等經費55千元。 3.消費者保護法制業務經費818  千元,較上年度減列通訊費等  5千元。 4.消費者保護官業務經費2,930  千元,較上年度減列通訊費及  國內旅費等101千元。 5.食品安全業務經費1,789千元  ,較上年度減列文具紙張購置  等經費49千元。" 2024,3203012300,57107000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.資訊系統維運及更新經費57,1  07千元,較上年度增列汰換資  安防護設備等經費7,341千元  。 2.上年度辦理數位轉型提升計畫  預算業已編竣,所列6,616千  元如數減列。" 2024,3203012400,39472000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.新聞聯繫與發布經費3,090千  元,較上年度減列勞務服務費  等177千元。 2.法令政策溝通經費13,169千元  ,較上年度增列加強防詐騙及  防制錯假訊息宣導等經費3,47  4千元。 3.輿情蒐報與研析經費7,598千  元,與上年度同。 4.廣播與地方新聞聯繫經費3,99  4千元,較上年度減列設備維  護費等34千元。 5.新聞影音圖像資料之攝製經費  6,299千元,較上年度減列設  備維護費等11千元。 6.中英文國情施政資料編譯經費  5,322千元,與上年度同。" 2024,3203012700,0,無細項,行政院主管,行政院,數位發展部籌備工作,行政支出,2.1.10,"前年度決算數係數位發展部籌備 工作所需經費。" 2024,3203012800,13060000,無細項,行政院主管,行政院,人權及轉型正義,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人權及轉型正義綜合規劃業務  經費2,666千元,較上年度減  列辦理人權及轉型正義相關國  際研究等經費2,952千元。 2.推動人權保障業務經費4,939  千元,較上年度增列辦理人權  業務相關會議等經費714千元  。 3.推動轉型正義業務經費5,455  千元,較上年度增列辦理轉型  正義教育推廣等經費1,705千  元。" 2024,3203013000,115556000,無細項,行政院主管,行政院,個資保護委員會籌備業務,行政支出,2.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.新增人員維持費38,000千元,  係員額36人之人事費。 2.新增基本行政工作維持費58,2  55千元,係辦公室租金及建置  資訊系統等經費。 3.新增個資保護業務推動經費19  ,301千元,係辦理個人資料保  護委員會之籌設規劃及法制整  備等經費。" 2024,3203019000,46963000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.13.1, 2024,3203019800,3800000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.14,仍照上年度預算數編列。 2024,3203100100,892939000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費852,134千元,與  上年度同。 2.基本行政工作維持費38,511千  元,較上年度增列行政庶務處  理及委外保全等經費3,736千  元。 3.政府內部控制監督機制規劃及  督導經費2,294千元,較上年  度增列國外旅費260千元。" 2024,3203101000,5314000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.中央總預算之核編與執行經費  4,686千元,較上年度增列各  類書表印製等經費1,247千元  。 2.地方政府主計業務之督導與查  核經費628千元,與上年度同  。" 2024,3203101100,2661000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數2,661千元,係辦 理特種基金預算核編及執行經費 ,與上年度同。" 2024,3203101200,4202000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數4,202千元,係辦 理會計事務處理及決算核編經費 ,較上年度增列各類書表印製等 經費300千元。" 2024,3203101300,27544000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下 : 1.辦理統計行政與統計標準經費  1,480千元,與上年度同。 2.辦理綜合統計經費12,985千元  ,較上年度減列物品及電話費  等138千元,增列調查訪查及  致贈廠商紀念品等經費462千  元,計淨增324千元。 3.辦理家庭收支統計經費12,365  千元,與上年度同。 4.辦理綠色國民所得統計經費71  4千元,與上年度同。" 2024,3203101400,97553000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理農林漁牧業普查經費2,37  7千元,較上年度減列辦理母  體判定調查等經費5,270千元  ,增列辦理農林漁牧業普查試  驗調查等經費2,347千元,計  淨減2,923千元。 2.辦理工業及服務業普查經費6,  206千元,較上年度減列辦理  攤販經營概況調查等經費11,2  57千元。 3.辦理人口及住宅普查經費2,40  0千元,較上年度減列編表系  統維護等經費1,738千元。 4.普查資訊供應管理及發展經費  15,598千元,較上年度增列調  查資料處理等經費166千元。 5.國富統計經費703千元,與上  年度同。 6.人力資源及專案調查經費39,0  00千元,較上年度增列贈送受  訪戶填表紀念品及各類書表印  製等經費1,158千元。 7.受僱員工薪資調查及生產力統  計經費14,078千元,較上年度  增列按季辦理專案調查訪查及  致贈受訪廠商紀念品等經費2,  500千元。 8.各機關統計調查及調查網管理  經費17,191千元,與上年度同  。" 2024,3203101500,17425000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數17,425千元,係辦 理主計人員訓練經費,較上年度 增列學員膳食費313千元。" 2024,3203101600,119452000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.歲計會計資訊管理經費28,880  千元,較上年度增列歲計會計  系統維護等經費4,610千元。 2.統計及行政資訊管理經費10,9  17千元,較上年度增列統計及  行政業務相關資訊系統維護、  推廣等經費1,076千元。 3.資訊系統維運管理經費58,175  千元,較上年度增列機房維運  等經費19,720千元。 4.經費結報及薪資資訊管理經費  21,480千元,較上年度增列經  費結報與薪資管理系統維護、  推廣及上線輔導等經費870千  元。" 2024,3203109000,38634000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, 2024,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 2024,3203300100,382793000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費328,357千元,較  上年度核實減列人事費6,707  千元。  2.基本行政工作維持費49,937千  元,較上年度減列汰換中央聯  合辦公大樓北棟電梯分攤款等  經費15,100千元,增列更新辦  公室電話線路、網路線及電信  交換主機等23,945千元,計淨  增8,845千元。  3.人事行政資訊工作經費4,499  千元,較上年度減列汰換個人  電腦等經費2,154千元。" 2024,3203300200,190124000,無細項,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人事行政綜合規劃經費2,924  千元,較上年度減列出國考察  等經費388千元,增列辦理人  事業務績效考核等經費126千  元,計淨減262千元。 2.合理配置組設人力經費2,209  千元,較上年度增列出國考察  等經費193千元。 3.公務人員培訓與考用經費51,8  50千元,較上年度減列選送人  員出國進修研習等經費2,310  千元。 4.給與福利制度規劃經費1,458  千元,較上年度減列辦理軍公  教員工給與業務等經費29千元  ,增列出國考察等經費45千元  ,計淨增16千元。 5.人事資訊發展規劃經費61,018  千元,較上年度減列693千元  ,包括:   (1)全國性共用人事業務資訊   系統功能提升及維運計畫總   經費279,267千元,分5年辦   理,110至112年度已編列15   7,271千元,本年度續編第4   年經費50,946千元,與上年   度同。  (2)人力資源資訊服務經費10,   072千元,較上年度減列辦   理人事資訊系統種籽教師研   討會等經費693千元。 6.智慧創新人事服務計畫總經費  516,700千元,分5年辦理,11  0至112年度已編列241,908千  元,本年度續編第4年經費70,  075千元,本科目編列66,070  千元,較上年度減列2,992千  元。 7.新增機關資料傳輸韌性強化經  費4,595千元。" 2024,3203309000,0,交通及運輸設備,行政院主管,人事行政總處,一般建築及設備,行政支出,2.3.3.1, 2024,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.4,仍照上年度預算數編列。 2024,7603303400,814000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數814千元,係支付 第一屆資深國民大會代表優惠存 款超額利息,較上年度減列814 千元。" 2024,7603303600,15000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,執行職務意外傷亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數15,000千元,係辦 理中央公教員工非屬公務人員保 障法適(準)用對象執行職務意 外傷亡慰問給付經費,較上年度 減列3,000千元。" 2024,7603304300,18000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.7,"本年度預算數18,000千元,係辦 理各機關學校員工退職資遣、遣 離給付及教育聘任人員舊制退撫 給付,較上年度減列1,000千元 。" 2024,8903304500,1789139000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.8,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公教人員婚喪生育及子女教育  補助1,576,979千元,與上年  度同。  2.公教人員育嬰留職停薪津貼加  發補助212,160千元,與上年  度同。" 2024,3203340100,138442000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費133,008千元,較  上年度核實減列人事費3,038  千元。  2.基本行政工作維持費5,434千  元,較上年度增列影印機租金  等經費192千元。" 2024,3203341000,113948000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.在職訓練研習課程經費47,689  千元,較上年度增列學員住宿  等經費613千元。 2.訓練輔導行政維持經費24,212  千元,較上年度增列英雄館教  學設施改善等經費4,397千元  。 3.人力資源研究發展經費38,042  千元,較上年度增列數位學習  整合平臺網路頻寬費用等5,25  7千元。 4.智慧創新人事服務計畫總經費  516,700千元,分5年辦理,11  0至112年度已編列241,908千  元,本年度續編第4年經費70,  075千元,本科目編列4,005千  元,較上年度減列2,002千元  。" 2024,3203349000,0,交通及運輸設備,行政院主管,公務人力發展學院,一般建築及設備,行政支出,2.4.3.1, 2024,3203349800,1200000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,第一預備金,行政支出,2.4.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5303400100,824343000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費583,836千元,較  上年度核實減列人事費2,984  千元。 2.基本行政工作維持費240,507  千元,較上年度增列水電費、  行政大樓及圖書館新建等工程  完工之辦公家具搬遷及建置作  業等經費25,605千元。" 2024,5303400200,45091000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物研究與展覽,文化支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.器物研究與展覽經費18,245千  元,較上年度增列辦理「十六  世紀特展」(暫名)法國吉美博  物館借展包裝運輸等經費1,36  7千元。 2.書畫文獻研究與展覽經費16,1  94千元,較上年度增列辦理展  覽設計製作等經費7,500千元  。 3.南部院區文物研究與展覽經費  10,652千元,較上年度增列辦  理專題特展展示設計等經費2,  227千元。" 2024,5303400300,191695000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,綜合規劃與推廣行銷,文化支出,2.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃與管理經費12,507千  元,較上年度增列辦理國會及  媒體聯繫相關業務等經費935  千元。 2.社教推廣及博物館行銷經費14  ,730千元,較上年度增列辦理  國際旅展參展、節慶行銷及跨  域展演活動等經費2,760千元  。 3.展場管理及觀眾服務經費54,9  27千元,較上年度增列辦理展  場觀眾服務勤務勞務承攬人力  、信用卡各項電子支付金流服  務費及票務合作手續費等19,5  05千元。 4.數位教推與服務維運經費39,9  82千元,較上年度增列建置日  誌保存方案及相關資安服務等  經費9,590千元。 5.南部院區教育推廣與觀眾服務  經費64,674千元,與上年度同  。 6.博物館開放資料深度運用計畫  總經費60,000千元,分5年辦  理,110至112年度已編列23,8  52千元,本年度續編第4年經  費4,875千元,較上年度減列1  ,505千元。" 2024,5303400400,175558000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物安全、管理與修護,文化支出,2.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.器物典藏與庫房管理經費10,4  00千元,較上年度減列辦理瓷  器庫房包裝改善等經費5,067  千元。 2.書畫文獻典藏與庫房管理經費  8,847千元,較上年度增列辦  理書畫文獻數位影像製作勞務  承攬人力等經費2,283千元。 3.文物登錄與修護經費3,436千  元,較上年度減列北部院區白  蟻防治工作等經費163千元。 4.南部院區典藏與庫房管理經費  18,982千元,較上年度增列辦  理文物包裝、運輸及保險等經  費3,284千元。 5.北部院區安全管理維護經費88  ,332千元,較上年度增列控制  中心門禁監視伺服設備及核心  網路系統架構優化等經費24,1  10千元。 6.南部院區安全管理維護經費45  ,561千元,與上年度同。" 2024,5303400500,1299082000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,新故宮計畫,文化支出,2.5.5,"新故宮-故宮公共化帶動觀光產 業發展中程計畫總經費10,747,0 00千元,分10年辦理,107至112 年度已編列3,421,156千元,本 年度續編第7年經費1,299,082千 元,較上年度增列627,195千元 。" 2024,5303409000,0,交通及運輸設備,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.5.6.1, 2024,5303409800,3600000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.5.7,仍照上年度預算數編列。 2024,5903410100,773037000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費700,759千元,較  上年度增列職員10人之人事費  等15,295千元。 2.基本行政工作維持費72,278千  元,較上年度減列中央聯合辦  公大樓汰換電梯分攤款等10,5  42千元,增列汰換電話系統及  話機等經費15,439千元,計淨  增4,897千元。" 2024,5903411000,15650000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,規劃及推動國家發展計畫綜合業務,其他經濟服務支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.彙編行政院施政計畫經費1,05  6千元,較上年度增列臨時人  員酬金等64千元。 2.規劃國家發展計畫經費3,150  千元,較上年度減列購置EVie  ws預測分析計量軟體等經費35  0千元,增列印刷、會議雜支  等經費290千元,計淨減60千  元。 3.辦理國家發展前瞻議題研究經  費2,006千元,較上年度減列  強化APEC數位經濟議題參與等  經費177千元。 4.推動國家發展之國際交流與合  作經費5,992千元,較上年度  增列臨時人員酬金60千元。 5.編製國家發展經社資料經費3,  446千元,較上年度增列國家  發展影音多媒體影片全新編製  經費1,100千元。" 2024,5903411100,37080000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,研擬經濟政策、協調推動財經措施,其他經濟服務支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.經濟、景氣情勢分析經費11,8  70千元,較上年度增列參加國  際機構舉辦有關綠色成長或永  續發展之研討會旅費等386千  元。 2.財經新策略規劃研究經費5,50  0千元,與上年度同。 3.協助國家永續發展目標之推動  經費19,710千元,較上年度減  列辦理國家永續發展獎推廣等  經費750千元,增列推廣永續  發展及淨零碳排工作經費6,46  0千元,計淨增5,710千元。" 2024,5903411200,23110000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進社會發展及計畫審議協調,其他經濟服務支出,2.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公私協力推動開放政府經費3,  512千元,較上年度減列國外  旅費等1,460千元。 2.社會發展計畫審議與協調經費  2,415千元,較上年度增列協  助辦理社會創新交流與合作等  經費1,183千元。 3.重要社會發展政策議題之先期  評估及諮詢經費2,179千元,  較上年度減列一般事務費100  千元。 4.政府服務創新拔尖及推展經費  6,204千元,較上年度減列政  府服務獎評獎及頒獎典禮經費  200千元,增列辦理政府服務  獎審查等經費534千元,計淨  增334千元。 5.建置以資料科學為基礎之社會  政策治理機制計畫總經費40,0  00千元,分4年辦理,111至11  2年度已編列17,385千元,本  年度續編第3年經費8,800千元  ,較上年度增列565千元。" 2024,5903411300,262877000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進產業發展,其他經濟服務支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.協調及研審產業創新重要計畫  經費6,910千元,較上年度增  列臨時人員酬金等227千元。 2.升級臺灣新創生態系邁向國際  經費49,040千元,較上年度增  列辦理臺灣新創生態系升級策  略說明等經費200千元。 3.協調推動亞洲.矽谷2.0物聯  網及新創發展經費121,154千  元,較上年度減列亞洲.矽谷  創新應用整合平台計畫經費等  16,496千元。 4.新增強化晶片創新應用提升產  業量能經費85,773千元。" 2024,5903411400,44313000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進人力資源發展,其他經濟服務支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.研議與協調推動人力資源相關  政策及計畫經費3,089千元,  較上年度增列參加強化延攬國  際關鍵人才海外攬才行動計畫  旅費等437千元。 2.推動人口及移民政策,強化延  攬國際人才經費41,224千元,  較上年度減列建置人口推估查  詢系統等經費2,450千元,增  列辦理強化延攬及留用海外人  才等經費19,724千元,計淨增  17,274千元。其中新增全球攬  才及一站式在地深耕服務計畫  總經費348,000千元,分4年辦  理,本年度編列第1年經費38,  144千元。" 2024,5903411500,18569000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全國土規劃及經營管理,其他經濟服務支出,2.6.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.國土、區域、離島發展政策與  公共建設計畫之審議及協調經  費7,214千元,較上年度減列  國內組織會費120千元,增列  影印機租金43千元,計淨減77  千元。 2.永續發展計畫之協調推動經費  11,355千元,較上年度減列企  業CSR投入地方創生事業等經  費545千元。" 2024,5903411600,38271000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,績效管理,其他經濟服務支出,2.6.8,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.政策追蹤與管理機制之規劃、  協調經費2,757千元,較上年  度增列影印機租金40千元。 2.施政計畫績效管理與機制之規  劃、協調經費15,630千元,較  上年度增列辦理核心系統資安  檢測及監控、政府計畫數位治  理系統建置等經費3,345千元  。 3.增進績效管理知能經費440千  元,與上年度同。 4.跨域績效管理之規劃與協調經  費2,708千元,與上年度同。 5.政府績效智慧管理發展計畫總  經費110,000千元,分5年辦理  ,110至112年度已編列54,260  千元,本年度續編第4年經費1  6,736千元,較上年度增列460  千元。" 2024,5903411700,109587000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全資訊管理,提升應用效率,其他經濟服務支出,2.6.9,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.規劃、協調及推動實施辦公室  自動化經費31,607千元,較上  年度減列使用行政院及所屬委  員會雲端基礎服務經費1,680  千元,增列辦理核心系統異地  備援機制所需經費4,200千元  ,計淨增2,520千元。 2.發展及管理國發資訊系統經費  40,874千元,較上年度減列一  般事務費等890千元,增列建  置各資通系統資料異地備份機  制設備等經費24,500千元,計  淨增23,610千元。 3.法規透明及公民參與計畫總經  費96,600千元,分3年辦理,1  12年度已編列31,000千元,本  年度續編第2年經費32,222千  元,較上年度增列1,222千元  。 4.新增資料傳輸韌性強化計畫經  費4,884千元。" 2024,5903411900,7415000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力,其他經濟服務支出,2.6.10,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推動前瞻法制研析及法制革新  經費1,945千元,較上年度減  列個資法法制議題研析、法規  鬆綁建言暨新創法規調適平臺  維護等經費1,521千元。 2.推動法規調適經費3,255千元  ,較上年度減列會議出席費、  稿費等150千元,增列前瞻法  制革新調適計畫經費2,800千  元,計淨增2,650千元。 3.協調各國商會白皮書、推動國  際經貿法規調和經費2,215千  元,較上年度增列跨境隱私規  則(CBPR)體系能力建構計畫等  經費1,005千元。" 2024,5903412000,338343000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,中興新村北、中核心維運,其他經濟服務支出,2.6.11,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.公共區域環境維護經費41,040  千元,與上年度同。 2.資產管理經費13,471千元,與  上年度同。 3.綜合企劃與營繕事務經費18,4  44千元,較上年度增列臨時人  員酬金等60千元。  4.公有資產活化建設計畫經費26  5,388千元,包括:  (1)中興新村北、中核心公有   資產活化建設計畫總經費1,   043,618千元,分4年辦理,   112度已編列165,998千元,   本年度續編第2年經費265,3   88千元,較上年度增列99,3   90千元。  (2)上年度辦理南投縣歷史建   築中興會堂修復工程經費,   併入中興新村北、中核心公   有資產活化建設計畫,所列   6,900千元如數減列。" 2024,5903418100,865800000,離島建設基金,行政院主管,國家發展委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.6.12.1, 2024,5903419000,900000,營建工程,行政院主管,國家發展委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.6.13.1, 2024,5903419800,900000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.6.14,仍照上年度預算數編列。 2024,3203420100,218901000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費174,259千元,與  上年度同。 2.基本行政工作維持費44,642千  元,較上年度增列館舍維運及  修繕等經費4,856千元。" 2024,3203421000,3678000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.檔案管理綜合規劃與推廣經費  956千元,與上年度同。 2.文書檔案管理專業培訓經費24  4千元,較上年度減列一般事  務費等4千元。 3.檔案管理評鑑作業經費642千  元,與上年度同。 4.研究發展與合作交流經費1,83  6千元,較上年度增列臺灣省  政資料館移展策展等經費238  千元。" 2024,3203421100,5364000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.檔案立案編目經費526千元,  較上年度增列一般事務費等50  千元。 2.檔案徵集移轉經費4,838千元  ,較上年度減列辦理政治檔案  及屆期移轉檔案鑑選等經費26  1千元。" 2024,3203421200,32692000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.檔案庫房設施輔導經費70千元  ,與上年度同。 2.國家檔案保存修護經費17,794  千元,較上年度增列辦理國家  檔案整理、目錄校核及稽核作  業等經費2,232千元。 3.檔案複製儲存作業經費14,828  千元,較上年度增列辦理國家  檔案數位化等經費805千元。" 2024,3203421300,30923000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.7.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.檔案應用制度經費20千元,與  上年度同。 2.檔案目錄彙送經費515千元,  較上年度增列辦理機關檔案目  錄彙整公布作業等經費50千元  。 3.國家檔案開放應用經費29,720  千元,較上年度增列辦理政治  檔案條例修法後法定事項等經  費6,835千元。 4.檔案展覽推廣經費668千元,  與上年度同。" 2024,3203421400,5534000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.7.6,"本年度預算數5,534千元,係辦 理辦公室自動化系統與網站維護 、功能增修等經費,較上年度增 列建置政府資料傳輸平臺(T-Roa d)服務等經費2,427千元。" 2024,3203421600,110000000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案智慧鏈結計畫,行政支出,2.7.7,"文書檔案智慧鏈結計畫總經費66 0,780千元,分5年辦理,110至1 12年度已編列297,530千元,本 年度續編第4年經費110,000千元 ,較上年度增列13,904千元。" 2024,3203421700,27798000,無細項,行政院主管,檔案管理局,深化國家記憶,行政支出,2.7.8,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.優化檔案移轉機制與品管經費  2,227千元,較上年度減列辦  理原生性電子檔案徵集調查研  究等經費20千元。 2.強化國家檔案管理與整編量能  經費10,427千元,較上年度增  列辦理國家檔案描述及整理作  業等經費705千元。 3.厚植多媒體保存與轉製技術經  費4,714千元,較上年度增列  辦理國家檔案修護、轉製及掃  描等經費590千元。 4.擴增檔案管理培訓與交流經費  1,747千元,較上年度增列機  關檔案管理評比等經費228千  元。 5.加促國家檔案近用與活化經費  8,683千元,較上年度減列臺  灣省政資料館展場製作、更新  及活動推廣等經費233千元。" 2024,3203422000,949330000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案典藏及服務,行政支出,2.7.9,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.國家檔案典藏及服務建設計畫  總經費2,919,216千元,分8年  辦理,107至112年度已編列1,  586,645千元,本年度續編第7  年經費920,378千元,較上年  度增列52,383千元。 2.新增國家檔案館智能行動服務  計畫總經費190,108千元,分4  年辦理,本年度編列第1年經  費28,952千元。" 2024,3203429000,2178000,其他設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.7.10.1, 2024,3203429800,77000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.7.11,仍照上年度預算數編列。 2024,3703610100,288636000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費265,672千元,較  上年度核實增列人事費4,222  千元。 2.基本行政工作維持費22,964千  元,較上年度增列大樓管理費  等3,224千元。" 2024,3703610200,115189000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.規劃原住民族政策事務經費5,  602千元,較上年度增列辦理  原住民族日活動等經費223千  元。 2.推動原住民族政策發展及行政  資訊化經費67,491千元,較上  年度減列6,373千元,包括:  (1)資訊管理經費10,822千元   ,較上年度增列建構網站入   侵防護機制等經費242千元   。  (2)建構原住民族智慧治理計   畫總經費222,222千元,分4   年辦理,110至112年度已編   列165,553千元,本年度續   編最後1年經費56,669千元   ,較上年度減列6,615千元   。 3.健全原住民族法制經費15,435  千元,較上年度減列辦理原住  民族自治制度研討等經費455  千元。  4.推展原住民族國際事務經費26  ,661千元,較上年度減列1,11  9千元,包括:  (1)南島民族論壇六年計畫總   經費739,780千元,公務預   算負擔617,380千元,分6年   辦理,109至112年度已編列   189,344千元,本年度續編   第5年經費35,583千元,本   科目編列20,833千元,較上   年度減列3,159千元。  (2)推動原住民族國際交流經   費5,828千元,較上年度增   列原住民族地區行政人員出   國考察等經費2,040千元。" 2024,3703610500,161751000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟發展業務,民政支出,2.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.原住民族亮點產業推升4年計  畫總經費1,200,000千元,公  務預算負擔520,000千元,分4  年辦理,111至112年度已編列  235,606千元,本年度續編第3  年經費118,137千元,較上年  度減列1,930千元。 2.原住民族技藝研習中心營運管  理經費5,776千元,較上年度  減列200千元。 3.輔導原住民族經濟事業發展經  費37,838千元,較上年度減列  3,162千元,包括:   (1)辦理經濟事業發展經費36,   470千元,較上年度減列辦   理數位翻轉原民事業等經費   2,930千元。  (2)南島民族論壇六年計畫總   經費739,780千元,公務預   算負擔617,380千元,分6年   辦理,109至112年度已編列   189,344千元,本年度續編   第5年經費35,583千元,本   科目編列1,368千元,較上   年度減列232千元。" 2024,3703610600,196975000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.原住民族土地規劃經費74,961  千元,較上年度增列辦理原住  民現使用台灣糖業股份有限公  司土地第二次價購實施計畫等  經費73,028千元。 2.原住民族土地地權經費87,490  千元,較上年度增列辦理太仁  開發事業股份有限公司地上物  補償案等經費62,933千元。 3.原住民族土地地用經費23,228  千元,較上年度增列補助地方  政府辦理原住民族土地建地合  法化等經費10,559千元。 4.原住民族傳統領域經費11,296  千元,較上年度增列辦理原住  民族土地調查及繪製部落山林  文化地圖等經費4,680千元。 5.上年度原住民族土地調查及劃  設實施計畫預算業已編竣,所  列44,699千元如數減列。" 2024,3703610700,1539910000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,公共建設業務,民政支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.原住民族住宅四年二期計畫總  經費524,969千元,分4年辦理  ,110至112年度已編列392,48  9千元,本年度續編最後1年經  費132,480千元,較上年度增  列11千元。 2.原住民族部落特色道路改善計  畫678,291千元,較上年度增  列36,352千元,包括:  (1)加強對原住民族地區交通   基礎設施經費17,662千元,   較上年度減列辦理公共工程   業務等經費2,642千元。  (2)原住民族部落特色道路改   善計畫總經費2,800,000千   元,分4年辦理,111至112   年度已編列1,205,575千元   ,本年度續編第3年經費660   ,629千元,較上年度增列38   ,994千元。 3.原住民族部落安全作業經費49  9,889千元,較上年度增列157  ,591千元,包括:  (1)辦理原住民族部落安居經   費29,889千元,較上年度減   列委託辦理天然災害重建行   政管理等經費2,641千元。  (2)宜居部落建設計畫總經費1   ,400,000千元,分4年辦理   ,111至112年度已編列508,   116千元,本年度續編第3年   經費470,000千元,較上年   度增列160,232千元。 4.原住民族部落聯絡道路養護及  族群主流化友善公共空間計畫  經費229,250千元,較上年度  增列59,250千元,包括:  (1)原住民族地區部落聯絡道   路養護經費分配及執行計畫   170,000千元,與上年度同   。  (2)新增建置原住民族族群主   流化友善公共空間經費59,2   50千元。" 2024,3703610800,640000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民族地區,民政支出,2.8.6,"本年度預算數640,000千元,係 補助原住民族地區(鄉、鎮、市 、區)基本設施及維持所需經費 ,與上年度同。" 2024,3703610900,2100000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族經濟事業,民政支出,2.8.7,"本年度預算數2,100,000千元, 係補助原住民族綜合發展基金辦 理原住民保留地禁伐補償計畫經 費,較上年度增列1,050,000千 元。" 2024,3703619800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.8.8,仍照上年度預算數編列。 2024,5103610300,2647961000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民族教育推展,教育支出,2.8.9,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.原住民族教育協調與發展經費  2,243,836千元,較上年度減  列410,298千元,包括:  (1)依原住民族教育法第9條規   定編列辦理原住民族教育經   費2,072,472千元,較上年   度減列409,298千元,其中   國家語言整體發展方案—原   住民族委員會總經費7,284,   322千元,分5年辦理,111   至112年度已編列2,781,365   千元,本年度續編第3年經   費1,421,812千元,較上年   度減列409,298千元。  (2)原住民族數位學習應用計   畫16,000千元,較上年度減   列1,000千元。  (3)原住民族廣播電台設置第   二期計畫總經費494,092千   元,分4年辦理,110至112   年度已編列357,728千元,   本年度續編最後1年經費136   ,364千元,與上年度同。  (4)促進原住民族文化傳播及   教育權利19,000千元,與上   年度同。 2.原住民族文化維護與發展經費  404,125千元,較上年度減列9  4,077千元,包括:  (1)辦理原住民族文化保存推   廣計畫等經費61,266千元,   較上年度減列協助5家無線   電視臺數位頻道及公視HiHD   頻道衛星上鏈等經費36,252   千元。  (2)南島民族論壇六年計畫總   經費739,780千元,公務預   算負擔617,380千元,分6年   辦理,109至112年度已編列   189,344千元,本年度續編   第5年經費35,583千元,本   科目編列12,060千元,較上   年度減列1,340千元。  (3)財團法人原住民族文化事   業基金會暨財團法人原住民   族語言研究發展基金會之永   久會址興建經費編列321,14   5千元,較上年度減列19,08   7千元。  (4)國立原住民族博物館園區   興建經費9,654千元,較上   年度減列37,398千元。" 2024,6303610400,2918584000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,福利服務支出,2.8.10,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.原住民族社會安全發展計畫99  ,624千元,較上年度增列12,1  56千元,包括:  (1)原住民族社會安全發展第4   期4年計畫總經費7,401,620   千元,公務預算負擔332,66   9千元,分4年辦理,110至1   12年度已編列253,118千元   ,本年度續編最後1年經費7   9,551千元,較上年度減列1   ,510千元。  (2)推動原住民族傳統醫療知   識復振計畫經費5,353千元   ,較上年度減列1,054千元   。  (3)新增運用AI及高齡科技創   造原住民族長者高齡友善居   家安全環境試辦計畫14,720   千元。 2.原住民健康保險及老年基本保  證年金2,818,960千元,較上  年度增列原住民給付等經費17  7,403千元。" 2024,6303610900,374669000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族就業,福利服務支出,2.8.11,"本年度預算數374,669千元,係 運用公益彩券回饋金輔導原住民 族就業等經費,較上年度減列8, 438千元。" 2024,5303620100,54501000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費39,140千元,較上  年度核實減列人事費291千元  。 2.基本行政工作維持費15,361千  元,較上年度增列園區展示表  演音響設備等經費199千元。" 2024,5303620200,16165000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,藝術展演及文化推廣業務,文化支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.藝術展演業務經費7,046千元  ,較上年度減列主題展覽等經  費226千元。 2.文化推展業務經費9,119千元  ,較上年度減列271千元,包  括:  (1)文化推展等經費7,797千元   ,較上年度減列補助原住民   族文化館等經費124千元。  (2)南島民族論壇六年計畫總   經費739,780千元,公務預   算負擔617,380千元,分6年   辦理,109至112度已編列18   9,344千元,本年度續編第5   年經費35,583千元,本科目   編列1,322千元,較上年度   減列147千元。" 2024,5303620700,0,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,公共建設及社會服務推展業務,文化支出,2.9.3,"臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢 再造7年中長程計畫預算業已編 竣,所列341,903千元如數減列 。" 2024,5303629800,500000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,第一預備金,文化支出,2.9.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5303640100,200317000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費147,513千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費4,561千元。 2.基本行政工作維持費52,804千  元,較上年度增列水電及資通  安全相關等經費17,182千元。" 2024,5303641000,114231000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,文化支出,2.10.2,"客家族群主流化發展計畫總經費 679,000千元,分6年辦理,109 至112年度已編列472,589千元, 本年度續編第5年經費114,231千 元(含國家語言整體發展方案16 ,288千元),較上年度增列1,35 0千元。" 2024,5303642000,1091003000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.客庄創生及環境營造計畫總經  費4,683,804千元,分6年辦理  ,109至112年度已編列3,238,  541千元,本年度續編第5年經  費917,040千元,較上年度減  列32,262千元。 2.火車頭園區建置計畫總經費1,  089,665千元,分5年辦理,10  9至112年度已編列950,931千  元,本年度續編最後1年經費1  38,734千元,較上年度減列47  5,579千元。 3.雲世代產業數位轉型-輔導小  微型企業數位轉型及永續發展  -三六九客庄產業數位升級計  畫經費35,229千元,較上年度  減列1,171千元。" 2024,5303643000,711564000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家語言發展,文化支出,2.10.4,"客家語言深植計畫總經費2,800, 000千元,分6年辦理,109至112 年度已編列1,956,671千元,本 年度續編第5年經費711,564千元 (國家語言整體發展方案711,56 4千元),較上年度減列20,111 千元。" 2024,5303644000,1387935000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,藝文傳播推展,文化支出,2.10.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.客家藝文發展計畫總經費1,88  1,000千元,分6年辦理,109  至112年度已編列1,229,233千  元,本年度續編第5年經費313  ,414千元(含國家語言整體發  展方案29,000千元),較上年  度增列27,828千元。 2.客家傳播行銷計畫總經費4,69  3,000千元,分6年辦理,109  至112年度已編列3,374,065千  元,本年度續編第5年經費1,0  74,521千元(含國家語言整體  發展方案1,015,683千元),  較上年度減列27,994千元。" 2024,5303645000,441136000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.10.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費69,317千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額等  經費2,165千元。 2.基本行政工作維持費34,695千  元,較上年度增列水電費等1,  000千元。 3.客家-文化傳薪‧接軌國際亮  點計畫總經費1,853,000千元  ,分6年辦理,109至112年度  已編列1,129,890千元,本年  度續編第5年經費337,124千元  ,較上年度增列51,824千元。" 2024,5303649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.10.7,仍照上年度預算數編列。 2024,3703670100,98363000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費87,280千元,較上  年度增列員工薪資晉級差額等  經費805千元。 2.基本行政工作維持費10,748千  元,較上年度增列辦公大樓管  理維護等經費1,549千元。 3.召開委員會議經費335千元,  與上年度同。" 2024,3703671000,1408572000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃及選務資訊化經費22  ,506千元,較上年度增列辦理  全球資訊網資安強化及重建作  業等經費4,186千元。 2.選務策進經費7,725千元,較  上年度增列辦理亞洲選舉官署  協會會員大會等經費2,100千  元。 3.法政業務工作經費2,234千元  ,較上年度增列購置選務參考  書籍等經費25千元。 4.第16任總統副總統及第11屆立  法委員選舉經費1,376,107千  元,較上年度增列補助候選人  競選經費等經費116,636千元  。" 2024,3703671100,341114000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費313,803千元,較  上年度核實減列人事費等658  千元。 2.基本行政工作維持費27,311千  元,較上年度減列臺北市廣慈  博愛園區信義行政中心視聽會  議系統等經費1,877千元。" 2024,3703679000,11193000,營建工程,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.11.4.1, 2024,3703679800,1000000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.11.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5203710100,607870000,無細項,行政院主管,核能安全委員會及所屬,一般行政,科學支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費475,771千元,較  上年度核實增列人事費8,649  千元。 2.基本行政工作維持費107,290  千元,較上年度增列辦公廳舍  翻修工程等經費78,713千元。 3.規劃及管理電腦系統經費24,8  09千元,較上年度增列汰購電  腦暨週邊設備及虛擬平台備援  設備等經費14,681千元。" 2024,5203711000,2134778000,原子能科學發展,行政院主管,核能安全委員會及所屬,原子能管理發展業務,科學支出,2.12.2.1, 2024,5203719000,0,交通及運輸設備,行政院主管,核能安全委員會及所屬,一般建築及設備,科學支出,2.12.3.1, 2024,5203719800,2000000,無細項,行政院主管,核能安全委員會及所屬,第一預備金,科學支出,2.12.4,"本年度預算數較上年度增列如列 數。" 2024,7103712000,36552000,無細項,行政院主管,核能安全委員會及所屬,環境輻射偵測,環境保護支出,2.12.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費9,837千  元,較上年度增列駕駛人力勞  務承攬等經費1,086千元。 2.臺灣地區環境輻射偵測經費11  ,534千元,較上年度減列執行  海域環境輻射監測計畫勞務承  攬等經費3,398千元。 3.國家海域放射性物質擴散預警  及安全評估應對計畫-台灣周  邊海域海水氚監測計畫總經費  34,404千元,分4年辦理,112  年度已編列6,555千元,本年  度續編第2年經費6,181千元,  較上年度減列374千元。 4.新增輻射偵測技術建立及新世  代智慧輻射監測站計畫經費9,  000千元。" 2024,7103713000,20315000,無細項,行政院主管,核能安全委員會及所屬,核物料管制業務,環境保護支出,2.12.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.放射性物料營運之管制經費7,  118千元,較上年度減列輻射  工作人員體檢及健檢費等159  千元。 2.新增放射性廢棄物安全管制與  審驗技術發展經費13,197千元  。 3.上年度精進放射性廢棄物貯存  與處置安全管制技術發展預算  業已編竣,所列14,002千元如  數減列。" 2024,5903820100,314905000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費298,089千元,較  上年度核實減列人事費700千  元。 2.基本行政工作維持費16,816千  元,較上年度減列中央聯合辦  公大樓汰換電梯分攤款等經費  8,123千元。" 2024,5903821000,5327000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.13.2.1, 2024,5903829000,0,交通及運輸設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.13.3.1, 2024,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.13.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5803850100,701256000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費619,793千元,較  上年度增列員額40人之人事費  17,591千元。 2.基本行政工作維持費81,463千  元,較上年度增列9,636千元  ,包括:  (1)辦理一般行政管理業務等   經費72,174千元,較上年度   增列清潔及保全等經費347   千元。  (2)新增中央華光特二辦公廳   舍新建計畫先期規劃作業等   經費9,289千元。" 2024,5803859800,57000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.14.2,仍照上年度預算數編列。 2024,3203900100,466163000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費397,206千元,較  上年度核實減列人事費306千  元。 2.基本行政工作維持費38,467千  元,較上年度減列購置辦公設  備等經費1,002千元。 3.資訊管理經費30,490千元,較  上年度減列購置資訊設備等經  費345千元。" 2024,3203901000,27026000,無細項,行政院主管,大陸委員會,綜合規劃業務,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.兩岸情勢評估經費6,513千元  ,較上年度減列辦理諮詢座談  及協助學術機構、民間團體辦  理兩岸相關議題研討會等經費  971千元。 2.兩岸政策研究經費6,715千元  ,較上年度減列辦理委託研究  等經費235千元。 3.國內外智庫合作經費7,838千  元,較上年度增列派員出國參  加國際研討會等經費491千元  。 4.兩岸資訊研蒐與服務經費5,96  0千元,較上年度減列購置電  子資源等經費287千元。" 2024,3203901200,24510000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.經貿政策及互動議題之研擬及  推動經費11,332千元,較上年  度減列辦理兩岸經貿議題研究  及政策規劃等經費2,773千元  。 2.掌握中國大陸經濟及兩岸經貿  資訊經費1,700千元,與上年  度同。 3.加強對臺商之輔導、聯繫及服  務工作經費9,832千元,較上  年度增列辦理臺商在地服務等  經費2,572千元。 4.加強對經貿團體聯繫、溝通及  協助經費1,646千元,較上年  度減列協處兩岸經貿交流等經  費1,688千元。" 2024,3203901300,210445000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.15.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.兩岸法政交流政策規劃及研擬  推動經費12,165千元,較上年  度減列辦理國人赴中國大陸及  港澳急難救助關懷簡訊等經費  737千元。 2.兩岸事務法規之研擬、協調及  審議經費8,206千元,較上年  度增列編印法規彙編、法制說  明資訊等經費68千元。  3.兩岸法政事務研析規劃與協議  推動經費5,719千元,較上年  度減列辦理兩岸法政議題研析  等經費718千元。  4.捐助財團法人海峽交流基金會  辦理兩岸中介事務經費184,35  5千元,較上年度增列辦理政  府委託業務等經費35,368千元  。" 2024,3203901400,131734000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳蒙藏業務,行政支出,2.15.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.港澳政策研究規劃及蒙藏情勢  蒐集研析經費3,671千元,與  上年度同。 2.臺灣與港澳交流活動之輔導與  推動經費12,358千元,較上年  度減列辦理業務宣導經費200  千元。  3.港澳事務法規及所涉服務交流  事項之研擬、審議與協處經費  34,069千元,較上年度減列諮  詢服務等經費2,423千元。 4.港澳聯繫服務之推動與執行經  費81,636千元,較上年度增列  港澳辦公房舍租金等3,494千  元。" 2024,3203901500,28432000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.15.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.兩岸政策說明及溝通經費13,9  56千元,較上年度減列辦理各  類政策說明經費1,413千元。 2.新聞發布、聯繫與禮賓經費3,  359千元,較上年度減列辦理  新聞溝通說明經費108千元。 3.海外聯繫與政策說明經費9,45  6千元,較上年度減列辦理海  外政策說明活動等經費866千  元。  4.政策諮詢及聯繫服務經費1,66  1千元,較上年度減列與民意  機關溝通服務經費86千元。" 2024,3203909000,0,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.15.7.1, 2024,3203909800,2000000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.15.8,"本年度預算數較上年度增列如列 數。" 2024,5303901100,38792000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.15.9,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.兩岸文教議題之研究與策略規  劃經費5,477千元,較上年度  減列委託研究等經費752千元  。 2.文教交流活動之輔導與推動經  費17,303千元,較上年度增列  協助民間及學術團體推動兩岸  學生關懷、服務與輔導及文教  各項交流活動等經費366千元  。 3.兩岸資訊對等交流之推動經費  11,662千元,較上年度減列兩  岸大眾傳播及資訊交流等經費  1,831千元。 4.中國大陸臺商子女教育之輔導  經費4,350千元,較上年度增  列協助在陸臺商子女返臺接受  補充教育等經費150千元。" 2024,3203910100,174251000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費153,646千元,與  上年度同。 2.基本行政工作維持費20,605千  元,較上年度減列運工中心土  地租金及運工中心管理費等2,  904千元,增列2樓辦公室租金  及辦公設施汰換等經費496千  元,計淨減2,408千元。" 2024,3203910200,12918000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,運輸事故調查,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.飛航事故調查業務經費4,285  千元,較上年度減列舉辦國際  運輸安全協會年會及場地租金  等經費560千元,增列國外旅  費與航太運具及安全管理研習  會等經費709千元,計淨增149  千元。 2.水路事故調查業務經費2,370  千元,較上年度減列專家諮詢  、出席費及講座鐘點費等227  千元,增列調查員年度複訓及  調查報告草案書面審查費等37  1千元,計淨增144千元。 3.鐵道及公路事故調查業務經費  6,263千元,較上年度減列出  國訓練及舉辦事故調查相關研  討會等經費592千元,增列高  解析車輛內視鏡、單眼相機及  雲台腳架購置等經費325千元  ,計淨減267千元。" 2024,3203910300,3203000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,運輸系統安全分析與工程鑑定,行政支出,2.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人為因素及安全分析業務經費  2,173千元,較上年度減列辦  理運輸安全相關研討會及宣導  品製作等經費189千元,增列  出國訓練等經費161千元,計  淨減28千元。 2.運具紀錄器及工程鑑定業務經  費1,030千元,較上年度減列  運輸工程相關書籍及裝備耗材  、電子設備拆解工具及證物保  存設備購置等經費104千元,  增列工程技術評估、模擬、資  料檢索等經費34千元,計淨減  70千元。" 2024,3203910400,35033000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,精進運輸事故調查能量,行政支出,2.16.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.研擬新型運具事故調查技術經  費9,499千元,較上年度減列  委外勞務服務等經費224千元  ,增列飛航資料解讀分析軟體  操作維護費及損壞25小時飛航  紀錄器解讀裝備購置等經費3,  953千元,計淨增3,729千元。 2.強化運輸事故調查工程能量經  費17,530千元,較上年度減列  研究船或偵蒐打撈船租用及陸  運載具行車動態模擬系統等經  費8,265千元,增列運具紀錄  器模擬測試及三維空間測繪掃  描儀器購置等經費5,605千元  ,計淨減2,660千元。 3.精進運輸事故調查人因能量經  費8,004千元,較上年度減列  多模組事故肇因分析管理系統  及事故調查資訊整合建置等經  費4,138千元,增列疲勞評估  軟體雲端服務及超融合軟體系  統汰換等經費4,563千元,計  淨增425千元。" 2024,3203919000,0,交通及運輸設備,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,一般建築及設備,行政支出,2.16.5.1, 2024,3203919800,30000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.16.6,仍照上年度預算數編列。 2024,3203940100,38763000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,一般行政,行政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費31,156千元,與上  年度同。 2.基本行政工作維持費7,607千  元,較上年度增列勞務服務等  經費109千元。" 2024,3203940200,11441000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,黨產處理業務,行政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.財產查核業務經費5,001千元  ,較上年度增列一般事務費及  建置資訊軟硬體設備等經費45  2千元。 2.調查追徵業務經費6,440千元  ,較上年度減列一般事務費10  4千元。" 2024,3203949800,400000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,第一預備金,行政支出,2.17.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3203950100,336963000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費253,440千元,較  上年度增列職員7人之人事費8  ,213千元。 2.基本行政工作維持費83,523千  元,較上年度增列辦理公文檔  案數位影像化及中央華光特二  辦公廳舍新建計畫先期規劃作  業等經費9,245千元。" 2024,3203951000,78005000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推動政府採購法規事務等綜合  業務經費882千元,較上年度  增列國外旅費等162千元。 2.健全技師、工程技術顧問公司  管理法制,提升工程產業國際  競爭力經費24,673千元,較上  年度增列國外旅費等574千元  。 3.健全及落實政府採購法規及制  度經費1,550千元,較上年度  增列國內旅費等197千元。 4.健全工程採購法規及制度經費  700千元,較上年度增列國內  旅費等160千元。 5.推動政府採購電子化經費23,2  35千元,較上年度減列資訊軟  硬體設備費等17千元。 6.中央採購稽核小組業務經費96  5千元,與上年度同。 7.採購申訴審議委員會經費26,0  00千元,與上年度同。" 2024,3203952000,32576000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公共工程計畫之審議與永續公  共工程之推動經費3,300千元  ,較上年度增列一般事務費等  225千元。 2.公共工程技術規範、認證、整  合、維護、推廣與研發經費3,  399千元,較上年度增列按日  按件計資酬金等175千元。 3.公共工程技術鑑定業務經費4,  262千元,與上年度同。 4.公共工程全生命週期智慧型決  策支援服務計畫經費21,615千  元,較上年度減列資訊軟硬體  設備費等1,780千元。" 2024,3203953000,43294000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.18.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公共工程計畫執行之督導協調  及考核經費477千元,與上年  度同。 2.公共工程品質管理計畫經費13  ,870千元,較上年度增列辦理  公共工程金質獎等經費900千  元。 3.公共工程全生命週期智慧型決  策支援服務計畫經費28,947千  元,較上年度增列資訊軟硬體  設備費等1,856千元。" 2024,3203959800,1208000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.18.5,仍照上年度預算數編列。 2024,3304010100,1809999000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,349,917千元,  較上年度增列國際事務處職員  20人之人事費等26,033千元。 2.基本行政工作維持費192,231  千元,較上年度增列第10屆及  第11屆委員卸就任、立法院擴  建基地規劃評估技術服務等經  費12,731千元。 3.進修訓練經費3,388千元,較  上年度增列各項進修訓練及國  會研習營等經費581千元。 4.公共關係等秘書業務經費43,6  81千元,較上年度增列多媒體  簡報製作及國會外交翻譯等經  費14,251千元。  5.資訊管理業務經費220,782千  元,較上年度增列委員研究室  資訊設備租賃等經費6,500千  元。" 2024,3304010200,313963000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, 2024,3304010300,10861000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.院會議事經費4,060千元,較  上年度增列餐點雜支經費146  千元。  2.委員會議事經費6,801千元,  較上年度增列餐點雜支經費18  7千元。" 2024,3304010400,1099000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.法制諮詢業務經費600千元,  與上年度同。 2.預算諮詢業務經費499千元,  較上年度增列研討會場地布置  等經費1千元。" 2024,3304010500,43429000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.圖書管理經費37,612千元,較  上年度減列立法資料庫系統維  護等經費911千元。  2.議政博物管理經費5,817千元  ,較上年度減列典藏庫房設備  維護等經費12千元。" 2024,3304010600,126736000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公報行政經費114,402千元,  較上年度增列數位頭端系統網  路維護等經費3,754千元。  2.文書印刷經費12,334千元,較  上年度增列印刷所廠區清潔消  毒等經費15千元。" 2024,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按 各黨(政)團委員席次補助各黨( 政)團運作所需經費,與上年度 同。" 2024,3304019000,54631000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, 2024,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 2024,3405010100,1683433000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費640,235千元,較  上年度核實減列人事費3,696  千元。 2.基本行政工作維持費32,053千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費2,562千元。 3.辦理司法行政業務經費340,60  0千元,較上年度增列辦公廳  室整修等經費7,962千元。 4.辦理電腦資訊作業經費670,54  5千元,較上年度增列電腦軟  體發展等經費72,697千元。" 2024,3405011000,9885000,無細項,司法院主管,司法院,憲法訴訟業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理憲法訴訟審判行政經費4,  586千元,較上年度減列國際  法學人士交流等經費1,192千  元。 2.辦理憲法訴訟審判業務經費5,  299千元,較上年度減列辦理  憲法訴訟案件等經費1,026千  元。" 2024,3405011300,133231000,無細項,司法院主管,司法院,審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事審判行政業務經費5,  700千元,較上年度減列建構  及推廣勞動訴訟程序相關業務  等經費92千元。 2.辦理刑事審判行政業務經費58  ,879千元,較上年度減列推動  國民法官制度等經費9,915千  元。 3.辦理行政訴訟及懲戒行政業務  經費4,132千元,較上年度增  列辦理高等行政法院法律座談  會等經費141千元。 4.辦理少年及家事審判行政業務  經費64,520千元,較上年度增  列推動精神衛生法專家參審制  度等經費22,324千元。" 2024,3405011700,12604000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理研究改進司法制度業務經  費10,435千元,較上年度減列  法官評鑑委員會會務審議等經  費390千元。 2.捐助民間機構及團體經費2,16  9千元,較上年度減列捐助辦  理國際法官協會年會等經費16  ,368千元。" 2024,3405019000,5380000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.5.1, 2024,3405019800,3000000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.6,仍照上年度預算數編列。 2024,6305011900,1418711000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.7,"本年度預算數1,418,711千元, 係捐助法律扶助基金會經費,較 上年度增列47,503千元。" 2024,7605011900,599222000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.8,"本年度預算數599,222千元,係 司法官退休退養給付經費,較上 年度增列40,646千元。" 2024,3405050100,527639000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費482,411千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等5,270千元  。 2.基本行政工作維持費12,002千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費1,008千元。  3.辦理司法行政業務經費33,226  千元,較上年度減列外牆整修  工程等經費24,045千元。" 2024,3405051000,10921000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費5,618  千元,較上年度增列影印機耗  材等經費500千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,162  千元,較上年度減列資料印製  等經費500千元。 3.辦理家事事件業務經費331千  元,與上年度同。 4.辦理少年事件業務經費18千元  ,與上年度同。 5.辦理律師懲戒覆審再審議、民  間公證人懲戒覆審、刑事補償  事件求償審查業務經費792千  元,較上年度增列刑事補償事  件求償審查等經費401千元。" 2024,3405059000,0,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, 2024,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405100100,160590000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費137,857千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等5,029千元  。 2.基本行政工作維持費5,910千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費408千元。 3.辦理司法行政業務經費16,823  千元,較上年度增列購置法庭  設備等經費2,897千元。" 2024,3405101000,3650000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,650千元,係辦 理行政訴訟業務經費,較上年度 增列調解酬金等101千元。" 2024,3405109000,90000,交通及運輸設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, 2024,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405110100,458881000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費423,879千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等73,256千元  。 2.基本行政工作維持費13,851千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費842千元。 3.辦理司法行政業務經費21,151  千元,較上年度減列辦公廳室  整修等經費19,473千元。" 2024,3405111000,23815000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理高等行政訴訟庭業務經費  4,579千元,較上年度減列購  置審判設備等經費1,918千元  。 2.辦理地方行政訴訟庭業務經費  19,236千元,較上年度增列調  解酬金等2,112千元。" 2024,3405119000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.3.1, 2024,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405120100,169582000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費152,850千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等29,611千元  。 2.基本行政工作維持費9,190千  元,較上年度增列電費等2,39  4千元。 3.辦理司法行政業務經費7,542  千元,較上年度減列購置法庭  錄音及遠距訊問系統設備等經  費16,934千元。" 2024,3405121000,7131000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理高等行政訴訟庭業務經費  2,353千元,較上年度減列購  置文具紙張等經費408千元。 2.辦理地方行政訴訟庭業務經費  4,778千元,較上年度減列辦  理電子卷證委外掃描等經費19  9千元。" 2024,3405129000,1140000,交通及運輸設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, 2024,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405130100,191123000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費173,308千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等15,477千元  。 2.基本行政工作維持費7,779千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費293千元。 3.辦理司法行政業務經費10,036  千元,較上年度減列地下室牆  面防漏工程等經費2,103千元  。" 2024,3405131000,8921000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理高等行政訴訟庭業務經費  5,064千元,較上年度減列購  置審判設備等經費3,587千元  。 2.辦理地方行政訴訟庭業務經費  3,857千元,較上年度增列調  解酬金等853千元。" 2024,3405139000,3700000,交通及運輸設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, 2024,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405200100,108143000,無細項,司法院主管,懲戒法院,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費100,336千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等2,439千元  。 2.基本行政工作維持費2,504千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費309千元。 3.辦理司法行政業務經費5,303  千元,較上年度增列辦公廳室  整修等經費625千元。" 2024,3405201000,3624000,無細項,司法院主管,懲戒法院,懲戒及職務案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理懲戒案件審理業務經費94  4千元,與上年度同。 2.辦理職務法庭審理業務經費2,  680千元,較上年度增列職務  法庭法官兼職費等867千元。" 2024,3405209000,1260000,交通及運輸設備,司法院主管,懲戒法院,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, 2024,3405209800,231000,無細項,司法院主管,懲戒法院,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405250100,123778000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費77,127千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額及  退休離職儲金等1,541千元。 2.基本行政工作維持費20,819千  元,較上年度增列電費等2,86  1千元。 3.辦理司法行政業務經費25,832  千元,較上年度增列設施及機  械設備養護費等900千元。" 2024,3405251000,61248000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理研習業務經費50,447千元  ,較上年度增列資訊軟硬體設  備等經費921千元。 2.辦理法官研習進修之國際交流  業務經費10,801千元,較上年  度增列教學材料等經費18千元  。" 2024,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3405260100,298219000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費222,231千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等565千元。 2.基本行政工作維持費53,067千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費382千元。 3.辦理司法行政業務經費22,921  千元,較上年度增列購置法庭  遠距訊問系統設備等經費2,94  5千元。" 2024,3405261000,9508000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費5,216  千元,較上年度減列調解酬金  等1,644千元。 2.辦理刑事案件業務經費2,937  千元,較上年度增列辦理刑事  案件鑑定等經費200千元。 3.辦理行政訴訟業務經費1,355  千元,較上年度減列辦理裁判  要旨翻譯等經費80千元。" 2024,3405269000,0,交通及運輸設備,司法院主管,智慧財產及商業法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, 2024,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405300100,1774267000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,588,965千元,  較上年度增列員工薪俸晉級差  額及退休離職儲金等638千元  。 2.基本行政工作維持費41,760千  元,較上年度增列辦公廳室租  金等12,158千元。 3.辦理司法行政業務經費143,54  2千元,較上年度增列民事法  庭增設工程等經費20,029千元  。" 2024,3405301000,93389000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費26,806  千元,較上年度增列調解酬金  等1,432千元。 2.辦理刑事案件業務經費64,886  千元,較上年度減列義務辯護  律師酬金等4,361千元。 3.辦理家事事件業務經費656千  元,較上年度增列調解酬金等  96千元。 4.辦理少年事件業務經費5千元  ,與上年度同。 5.辦理律師懲戒、民間公證人懲  戒業務經費1,036千元,與上  年度同。" 2024,3405301500,43780000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數43,780千元,係辦 理刑事補償經費,較上年度減列 12,040千元。" 2024,3405308500,219316000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.10.4,"臺灣高等法院新建聯合檔案暨贓 證物庫大樓新興房屋建築計畫總 經費876,785千元,分年辦理,1 06至112年度已編列314,553千元 ,本年度續編219,316千元,較 上年度增列27,668千元。" 2024,3405309000,7678000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.5.1, 2024,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.6,仍照上年度預算數編列。 2024,3405310100,750952000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費708,986千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等17,776千元  。 2.基本行政工作維持費15,606千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費3,366千元。 3.辦理司法行政業務經費26,360  千元,較上年度增列法庭整修  等經費5,985千元。" 2024,3405311000,24158000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費7,538  千元,較上年度增列辦理電子  卷證委外掃描等經費200千元  。 2.辦理刑事案件業務經費16,393  千元,較上年度減列義務辯護  律師酬金等910千元。 3.辦理家事事件業務經費207千  元,與上年度同。 4.辦理少年事件業務經費20千元  ,與上年度同。" 2024,3405319000,1540000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, 2024,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405320100,432764000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費411,559千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等5,209千元  。 2.基本行政工作維持費10,616千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費2,179千元。 3.辦理司法行政業務經費10,589  千元,較上年度減列建物耐震  補強等經費10,959千元。" 2024,3405321000,19507000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費4,099  千元,較上年度增列郵資等20  8千元。 2.辦理刑事案件業務經費14,995  千元,較上年度減列購置審判  設備等經費961千元。 3.辦理家事事件業務經費346千  元,較上年度增列調解酬金等  43千元。 4.辦理少年事件業務經費67千元  ,與上年度同。" 2024,3405328500,26223000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.12.3,"臺灣高等法院臺南分院遷建辦公 廳室新興房屋建築計畫總經費2, 763,713千元,分年辦理,110至 112年度已編列12,568千元,本 年度續編26,223千元,較上年度 增列14,655千元。" 2024,3405329000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.4.1, 2024,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.5,仍照上年度預算數編列。 2024,3405330100,599716000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費567,006千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等17,334千元  。 2.基本行政工作維持費12,576千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費971千元。 3.辦理司法行政業務經費20,134  千元,較上年度減列辦公室天  花板改善工程等經費2,943千  元。" 2024,3405331000,22085000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費7,048  千元,較上年度減列資料印製  等經費90千元。 2.辦理刑事案件業務經費14,833  千元,較上年度減列購置審判  設備等經費1,141千元。 3.辦理家事事件業務經費153千  元,與上年度同。 4.辦理少年事件業務經費51千元  ,與上年度同。" 2024,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3405340100,188527000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費176,321千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等4,804千元  。 2.基本行政工作維持費4,538千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費183千元。 3.辦理司法行政業務經費7,668  千元,較上年度減列汰購監視  錄影系統等經費2,413千元。" 2024,3405341000,7022000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,096  千元,較上年度增列郵資等21  5千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,788  千元,較上年度減列義務辯護  律師酬金等132千元。 3.辦理家事事件業務經費92千元  ,與上年度同。 4.辦理少年事件業務經費46千元  ,較上年度增列郵資等6千元  。" 2024,3405349000,130000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, 2024,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405410100,1757496000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,624,307千元,  較上年度增列員工薪俸晉級差  額及退休離職儲金等77,378千  元。 2.基本行政工作維持費60,895千  元,較上年度增列影印機租金  等2,633千元。 3.辦理司法行政業務經費72,294  千元,較上年度減列廁所整修  等經費3,185千元。" 2024,3405411000,169429000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費60,449  千元,較上年度增列辦理電子  卷證委外掃描等經費580千元  。 2.辦理刑事案件業務經費43,337  千元,較上年度減列購置審判  設備等經費8,742千元。 3.辦理民事執行業務經費51,320  千元,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費3,746  千元,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費9,416  千元,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費1,16  1千元,與上年度同。" 2024,3405418500,288600000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.15.3,"司法院所屬機關遷建華山司法園 區新興房屋建築計畫總經費19,1 52,236千元,分14年辦理,105 至112年度已編列1,041,801千元 ,本年度續編第9年經費288,600 千元,較上年度增列147,600千 元。" 2024,3405419000,14000000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.4.1, 2024,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.5,仍照上年度預算數編列。 2024,3405420100,834059000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費747,389千元,較  上年度增列員額8人之人事費  、員工薪俸晉級差額及退休離  職儲金等53,130千元。 2.基本行政工作維持費21,725千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費1,870千元。 3.辦理司法行政業務經費64,945  千元,較上年度增列法庭整修  等經費29,256千元。" 2024,3405421000,106752000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費37,212  千元,較上年度增列調解酬金  等4,130千元。 2.辦理刑事案件業務經費38,860  千元,較上年度減列購置審判  設備等經費3,262千元。 3.辦理民事執行業務經費21,451  千元,較上年度增列郵資等2,  527千元。 4.辦理家事事件業務經費2,798  千元,較上年度增列郵資等1,  055千元。 5.辦理少年事件業務經費4,913  千元,較上年度增列郵資等25  2千元。 6.辦理公證及提存業務經費1,51  8千元,與上年度同。" 2024,3405429000,2310000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.3.1, 2024,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405430100,1465023000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下︰ 1.人員維持費1,354,587千元,  較上年度增列員額21人之人事  費、員工薪俸晉級差額及退休  離職儲金等88,443千元。 2.基本行政工作維持費42,501千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費5,111千元。 3.辦理司法行政業務經費67,935  千元,較上年度增列廁所整修  等經費7,565千元。" 2024,3405431000,155286000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費63,649  千元,較上年度增列郵資等7,  143千元。 2.辦理刑事案件業務經費54,626  千元,較上年度減列義務辯護  律師酬金及郵資等10,489千元  。 3.辦理民事執行業務經費28,877  千元,較上年度增列辦理民事  執行拍賣等經費1,786千元。 4.辦理家事事件業務經費2,807  千元,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費5,102  千元,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費225  千元,與上年度同。" 2024,3405439000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.3.1, 2024,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405470100,1199327000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,087,689千元,  較上年度增列員額5人之人事  費、員工薪俸晉級差額及退休  離職儲金等55,508千元。 2.基本行政工作維持費45,783千  元,較上年度增列電費等9,63  9千元。 3.辦理司法行政業務經費65,855  千元,較上年度增列汰換電梯  等經費9,380千元。" 2024,3405471000,160454000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費43,903  千元,較上年度增列辦理消費  者債務清理業務等經費318千  元。 2.辦理刑事案件業務經費65,102  千元,較上年度減列購置審判  設備等經費4,859千元。 3.辦理民事執行業務經費35,730  千元,較上年度減列辦理民事  執行拍賣等經費575千元。 4.辦理家事事件業務經費6,755  千元,較上年度增列郵資等89  4千元。 5.辦理少年事件業務經費7,766  千元,較上年度減列辦理少年  安置等經費115千元。 6.辦理公證及提存業務經費1,19  8千元,較上年度增列郵資等6  0千元。" 2024,3405479000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.3.1, 2024,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405480100,591962000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費536,682千元,較  上年度增列員額5人之人事費  、員工薪俸晉級差額及退休離  職儲金等24,918千元。 2.基本行政工作維持費24,993千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費2,887千元。 3.辦理司法行政業務經費30,287  千元,較上年度減列法庭整修  等經費8,063千元。" 2024,3405481000,63484000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費18,536  千元,較上年度增列辦理消費  者債務清理業務等經費445千  元。 2.辦理刑事案件業務經費27,862  千元,較上年度減列購置審判  設備等經費3,068千元。 3.辦理民事執行業務經費10,534  千元,較上年度增列郵資等29  4千元。 4.辦理家事事件業務經費975千  元,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費5,136  千元,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費441  千元,與上年度同。" 2024,3405489000,3700000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.3.1, 2024,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405490100,361672000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費332,127千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等12,764千元  。 2.基本行政工作維持費12,927千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費2,429千元。 3.辦理司法行政業務經費16,618  千元,較上年度增列院區及停  車場等道路柏油鋪設工程等經  費1,251千元。" 2024,3405491000,46659000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費10,676  千元,較上年度增列辦理消費  者債務清理業務等經費189千  元。 2.辦理刑事案件業務經費19,809  千元,較上年度減列購置審判  設備等經費448千元。 3.辦理民事執行業務經費9,441  千元,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費1,427  千元,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費5,126  千元,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費180  千元,與上年度同。" 2024,3405499000,698000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.3.1, 2024,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405500100,1547440000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,434,991千元,  較上年度增列員額21人之人事  費、員工薪俸晉級差額及退休  離職儲金等72,827千元。 2.基本行政工作維持費39,234千  元,較上年度增列電費等5,41  1千元。 3.辦理司法行政業務經費73,215  千元,較上年度減列汰購變電  站高壓設備等經費19,116千元  。" 2024,3405501000,177566000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費69,545  千元,較上年度增列郵資等10  ,293千元。 2.辦理刑事案件業務經費55,003  千元,較上年度增列郵資等95  0千元。 3.辦理民事執行業務經費44,415  千元,較上年度增列資料印製  等經費1,855千元。 4.辦理家事事件業務經費4,806  千元,較上年度增列調解酬金  等2,371千元。 5.辦理少年事件業務經費3,045  千元,較上年度減列辦理少年  安置等經費846千元。 6.辦理公證及提存業務經費752  千元,較上年度增列郵資等55  9千元。" 2024,3405508500,49072000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.21.3,"臺灣臺中地方法院興建法院辦公 廳室新興房屋建築計畫總經費69 7,015千元,分6年辦理,111至1 12年度已編列10,930千元,本年 度續編第3年經費49,072千元, 較上年度增列40,142千元。" 2024,3405509000,5520000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.4.1, 2024,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.5,仍照上年度預算數編列。 2024,3405510100,334164000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費306,444千元,較  上年度增列員額1人之人事費  、員工薪俸晉級差額及退休離  職儲金等7,230千元。 2.基本行政工作維持費8,798千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費512千元。 3.辦理司法行政業務經費18,922  千元,較上年度增列強化資訊  安全等經費4,023千元。" 2024,3405511000,39114000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,468  千元,較上年度增列辦理消費  者債務清理業務等經費340千  元。 2.辦理刑事案件業務經費14,417  千元,較上年度減列購置審判  設備等經費828千元。 3.辦理民事執行業務經費8,806  千元,較上年度增列郵資等10  0千元。 4.辦理家事事件業務經費1,015  千元,較上年度增列特約通譯  人員酬金等12千元。 5.辦理少年事件業務經費2,208  千元,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費200  千元,與上年度同。" 2024,3405519000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.3.1, 2024,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405520100,688780000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費634,288千元,較  上年度增列員額5人之人事費  、員工薪俸晉級差額及退休離  職儲金等16,645千元。 2.基本行政工作維持費26,396千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費5,403千元。 3.辦理司法行政業務經費28,096  千元,較上年度增列辦公廳室  清潔維護等經費741千元。" 2024,3405521000,67526000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費17,403  千元,較上年度增列調解酬金  等293千元。 2.辦理刑事案件業務經費26,572  千元,較上年度減列購置審判  設備等經費2,031千元。 3.辦理民事執行業務經費16,011  千元,較上年度增列辦理民事  執行拍賣等經費20千元。 4.辦理家事事件業務經費4,532  千元,較上年度增列郵資等54  0千元。 5.辦理少年事件業務經費2,751  千元,較上年度減列辦理少年  事件鑑定等經費524千元。 6.辦理公證及提存業務經費257  千元,與上年度同。" 2024,3405529000,3700000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.3.1, 2024,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405530100,461103000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費431,769千元,較  上年度增列員額3人之人事費  、員工薪俸晉級差額及退休離  職儲金等29,961千元。 2.基本行政工作維持費10,910千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費985千元。 3.辦理司法行政業務經費18,424  千元,較上年度增列興建辦公  廳舍先期規劃等經費4,459千  元。" 2024,3405531000,52028000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,071  千元,較上年度增列調解酬金  等128千元。 2.辦理刑事案件業務經費18,674  千元,較上年度減列購置審判  設備等經費3,628千元。 3.辦理民事執行業務經費15,325  千元,較上年度減列辦理民事  執行拍賣等經費200千元。 4.辦理家事事件業務經費1,312  千元,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費3,411  千元,較上年度減列辦理少年  事件鑑定等經費100千元。 6.辦理公證及提存業務經費235  千元,與上年度同。" 2024,3405539000,20718000,營建工程,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.3.1, 2024,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405540100,534095000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費497,986千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等23,965千元  。 2.基本行政工作維持費19,100千  元,較上年度增列電費等3,70  2千元。 3.辦理司法行政業務經費17,009  千元,較上年度增列設施及機  械設備養護費等1,019千元。" 2024,3405541000,61682000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費17,972  千元,較上年度增列資料印製  等經費73千元。 2.辦理刑事案件業務經費28,103  千元,較上年度減列購置審判  設備等經費2,693千元。 3.辦理民事執行業務經費10,987  千元,較上年度增列資料印製  等經費164千元。 4.辦理家事事件業務經費435千  元,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費3,810  千元,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費375  千元,與上年度同。" 2024,3405549000,3026000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.3.1, 2024,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405560100,1039429000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費947,862千元,較  上年度增列員額1人之人事費  、員工薪俸晉級差額及退休離  職儲金等36,380千元。 2.基本行政工作維持費35,702千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費5,859千元。 3.辦理司法行政業務經費55,865  千元,較上年度增列屋頂漏水  整修等經費3,418千元。" 2024,3405561000,141935000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費32,837  千元,較上年度增列調解酬金  等188千元。 2.辦理刑事案件業務經費56,422  千元,較上年度減列購置審判  設備等經費1,796千元。 3.辦理民事執行業務經費41,756  千元,較上年度增列郵資等1,  482千元。 4.辦理家事事件業務經費1,534  千元,較上年度增列郵資等71  0千元。 5.辦理少年事件業務經費8,775  千元,較上年度減列辦理少年  安置等經費236千元。 6.辦理公證及提存業務經費611  千元,與上年度同。" 2024,3405569000,3080000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.3.1, 2024,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405570100,553576000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費506,033千元,較  上年度增列員額2人之人事費  、員工薪俸晉級差額及退休離  職儲金等6,681千元。 2.基本行政工作維持費24,038千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費2,356千元。 3.辦理司法行政業務經費23,505  千元,較上年度增列圍牆修繕  等經費3,388千元。" 2024,3405571000,80163000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費32,970  千元,較上年度增列郵資等3,  951千元。 2.辦理刑事案件業務經費29,706  千元,較上年度減列購置審判  設備等經費9,404千元。 3.辦理民事執行業務經費17,170  千元,較上年度增列郵資等2,  205千元。 4.辦理公證及提存業務經費317  千元,較上年度增列郵資等4  千元。" 2024,3405579000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.3.1, 2024,3405579800,263000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405580100,1037133000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費959,119千元,較  上年度增列員額2人之人事費  、員工薪俸晉級差額及退休離  職儲金等14,780千元。 2.基本行政工作維持費34,308千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費1,603千元。  3.辦理司法行政業務經費43,706  千元,較上年度增列法官辦公  室整修工程等經費907千元。" 2024,3405581000,129886000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.辦理民事事件業務經費48,699  千元,較上年度減列資料印製  等經費241千元。 2.辦理刑事案件業務經費59,940  千元,較上年度減列購置審判  設備等經費8,330千元。  3.辦理民事執行業務經費20,549  千元,與上年度同。 4.辦理公證及提存業務經費698  千元,與上年度同。" 2024,3405589000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.3.1, 2024,3405589800,528000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405590100,588341000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費542,656千元,較  上年度增列員額8人之人事費  、員工薪俸晉級差額及退休離  職儲金等19,516千元。 2.基本行政工作維持費14,683千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費1,308千元。 3.辦理司法行政業務經費31,002  千元,較上年度增列民事庭外  牆拆除及修繕等經費8,513千  元。" 2024,3405591000,66925000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費15,634  千元,較上年度減列郵資等2,  592千元。 2.辦理刑事案件業務經費27,296  千元,較上年度增列郵資等1,  951千元。 3.辦理民事執行業務經費17,705  千元,較上年度增列郵資等1,  827千元。 4.辦理家事事件業務經費1,998  千元,較上年度增列郵資等15  1千元。 5.辦理少年事件業務經費3,978  千元,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費314  千元,與上年度同。" 2024,3405599000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.3.1, 2024,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405600100,259502000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費235,015千元,較  上年度增列員額3人之人事費  、員工薪俸晉級差額及退休離  職儲金等2,186千元。 2.基本行政工作維持費7,879千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費1,291千元。 3.辦理司法行政業務經費16,608  千元,較上年度減列購置高低  壓配電盤及變壓器等經費2,84  5千元。" 2024,3405601000,25546000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費5,130  千元,與上年度同。 2.辦理刑事案件業務經費11,127  千元,較上年度增列義務辯護  律師酬金等1,303千元。 3.辦理民事執行業務經費4,204  千元,較上年度減列購置文具  紙張等經費160千元。 4.辦理家事事件業務經費863千  元,較上年度增列國內旅費等  82千元。 5.辦理少年事件業務經費3,891  千元,較上年度減列國內旅費  等85千元。 6.辦理公證及提存業務經費331  千元,與上年度同。" 2024,3405609000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.3.1, 2024,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405610100,330132000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費290,493千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等13,214千元  。 2.基本行政工作維持費10,145千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費1,365千元。 3.辦理司法行政業務經費29,494  千元,較上年度增列屋頂防水  整修等經費13,015千元。" 2024,3405611000,38001000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費6,593  千元,與上年度同。 2.辦理刑事案件業務經費17,941  千元,較上年度減列購置審判  設備等經費1,270千元。 3.辦理民事執行業務經費4,341  千元,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費2,759  千元,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費6,212  千元,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費155  千元,與上年度同。" 2024,3405619000,900000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.3.1, 2024,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405620100,316477000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費289,368千元,較  上年度增列員額2人之人事費  、員工薪俸晉級差額及退休離  職儲金等15,973千元。 2.基本行政工作維持費10,407千  元,較上年度增列電費等1,46  8千元。 3.辦理司法行政業務經費16,702  千元,較上年度減列汰換電梯  等經費751千元。" 2024,3405621000,35968000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,355  千元,較上年度增列辦理電子  卷證委外掃描等經費820千元  。 2.辦理刑事案件業務經費15,526  千元,較上年度減列汰換監視  系統等經費3,216千元。 3.辦理民事執行業務經費7,233  千元,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費1,260  千元,較上年度增列郵資等68  4千元。 5.辦理少年事件業務經費2,493  千元,較上年度減列義務辯護  律師酬金等200千元。 6.辦理公證及提存業務經費101  千元,與上年度同。" 2024,3405629000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.3.1, 2024,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405630100,376881000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費337,836千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等13,673千元  。 2.基本行政工作維持費13,191千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費2,488千元。 3.辦理司法行政業務經費25,854  千元,較上年度增列汰購中央  空調主機及冷卻水塔等經費10  ,575千元。" 2024,3405631000,37357000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費10,430  千元,較上年度增列影印機耗  材等經費604千元。 2.辦理刑事案件業務經費16,639  千元,較上年度減列購置審判  設備等經費1,423千元。 3.辦理民事執行業務經費5,976  千元,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費1,677  千元,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費2,529  千元,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費106  千元,與上年度同。" 2024,3405639000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.3.1, 2024,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405640100,129480000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費115,390千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及退休離職儲金等6,697千元  。 2.基本行政工作維持費8,181千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費808千元。 3.辦理司法行政業務經費5,909  千元,較上年度減列建物耐震  評估及安全鑑定等經費779千  元。" 2024,3405641000,8890000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,578  千元,較上年度增列郵資等29  7千元。 2.辦理刑事案件業務經費3,547  千元,較上年度減列購置審判  設備等經費558千元。 3.辦理民事執行業務經費1,352  千元,較上年度增列郵資等20  0千元。 4.辦理家事事件業務經費89千元  ,較上年度增列國內旅費等5  千元。 5.辦理少年事件業務經費270千  元,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費54千  元,與上年度同。" 2024,3405649000,1468000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.3.1, 2024,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.34.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405800100,319546000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費292,991千元,較  上年度增列員額4人之人事費  、員工薪俸晉級差額及退休離  職儲金等23,513千元。 2.基本行政工作維持費12,048千  元,較上年度增列影印機租金  等2,205千元。 3.辦理司法行政業務經費14,507  千元,較上年度減列興建辦公  廳舍先期規劃等經費2,049千  元。" 2024,3405801000,32246000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理家事事件業務經費16,649  千元,較上年度增列調解酬金  等2,481千元。 2.辦理少年事件業務經費15,597  千元,較上年度減列辦理少年  安置等經費464千元。" 2024,3405809000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, 2024,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405900100,38421000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費35,406千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額及  退休離職儲金等1,210千元。 2.基本行政工作維持費927千元  ,較上年度增列辦公廳室養護  等經費112千元。 3.辦理司法行政業務經費2,088  千元,較上年度減列強化資訊  安全等經費314千元。" 2024,3405901000,1198000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費143千  元,與上年度同。 2.辦理刑事案件業務經費1,026  千元,較上年度減列購置審判  設備等經費60千元。 3.辦理家事事件業務經費17千元  ,與上年度同。 4.辦理少年事件業務經費12千元  ,與上年度同。" 2024,3405909000,0,交通及運輸設備,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.36.3.1, 2024,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.36.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405910100,100116000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費91,239千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額及  退休離職儲金等3,446千元。 2.基本行政工作維持費2,885千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費138千元。 3.辦理司法行政業務經費5,992  千元,較上年度減列強化資訊  安全等經費3,103千元。" 2024,3405911000,6749000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,094  千元,較上年度增列辦理消費  者債務清理業務等經費204千  元。 2.辦理刑事案件業務經費3,015  千元,較上年度減列義務辯護  律師酬金等49千元。 3.辦理民事執行業務經費666千  元,較上年度增列資料印製等  經費3千元。 4.辦理家事事件業務經費143千  元,較上年度減列資料印製等  經費1千元。 5.辦理少年事件業務經費790千  元,較上年度增列少年志工協  助調查保護業務等經費16千元  。 6.辦理公證及提存業務經費41千  元,較上年度減列資料印製等  經費6千元。" 2024,3405919000,3700000,交通及運輸設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.3.1, 2024,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405930100,32889000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.38.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費30,266千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額及  退休離職儲金等810千元。 2.基本行政工作維持費1,231千  元,較上年度增列辦公廳室養  護等經費74千元。 3.辦理司法行政業務經費1,392  千元,較上年度減列購置混音  機等經費459千元。" 2024,3405931000,1558000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.38.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費546千  元,較上年度增列辦理電子卷  證委外掃描等經費11千元。 2.辦理刑事案件業務經費703千  元,較上年度增列辦理電子卷  證委外掃描等經費10千元。 3.辦理民事執行業務經費81千元  ,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費89千元  ,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費112千  元,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費27千  元,與上年度同。" 2024,3405939000,855000,交通及運輸設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.38.3.1, 2024,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.38.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3506010100,333038000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費262,129千元,較  上年度核實減列人事費1,783  千元。 2.基本行政工作維持費43,959千  元,較上年度增列汰換冰水主  機等經費7,929千元。 3.資訊業務經費26,950千元,較  上年度減列資訊系統功能增修  等經費376千元。" 2024,3506011200,1674000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.考銓議事業務經費700千元,  與上年度同。 2.考銓業務考察經費974千元,  與上年度同。" 2024,3506011300,1054000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.法制作業及法規編印經費414  千元,與上年度同。 2.訴願審議及督導經費640千元  ,與上年度同。" 2024,3506011400,7459000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.考試及訓練及(合)格證書管理  製發業務經費1,290千元,與  上年度同。 2.考銓施政業務審查及督導經費  1,175千元,較上年度減列郵  資等經費96千元。 3.文官制度研究發展、交流與出  版經費4,085千元,較上年度  減列出版品印製等經費544千  元。 4.加強為民服務及施政成果宣導  經費909千元,較上年度增列  更新多媒體資料等經費150千  元。" 2024,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.5,仍照上年度預算數編列。 2024,3506100100,325303000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費298,684千元,較  上年度核實增列人事費6,184  千元。 2.基本行政工作維持費26,619千  元,較上年度減列整建國家考  場電腦化測驗試場等經費4,31  0千元。" 2024,3506101000,146943000,無細項,考試院主管,考選部,考試業務,考試支出,5.2.2,"本年度預算數146,943千元,係 補助考選業務基金辦理各項考試 規劃及執行等試務經費,較上年 度增列辦理國家考試數位轉型發 展及推動經費71,654千元。" 2024,3506101400,8078000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.3.1, 2024,3506109000,23934000,營建工程,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.4.1, 2024,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.5,仍照上年度預算數編列。 2024,3506200100,533699000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費432,109千元,較  上年度增列員額5人及缺額補  實之人事費14,243千元。 2.基本行政工作維持費39,104千  元 ,較上年度增列辦理辦公  廳舍室內裝修工程及汰換空調  設備等經費7,948千元。 3.資訊系統之使用及管理經費52  ,741千元,較上年度增列網路  資訊安全設備維護及資訊軟硬  體設備汰購等經費14,137千元  。 4.新增機關資料傳輸韌性強化等  經費9,745千元。" 2024,3506200200,7412000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推動人事法制及銓敘行政業務  經費1,659千元,較上年度增  列法規編印等經費517千元。 2.人事法制、管理及銓敘業務經  費5,753千元,較上年度增列  辦理公務人員傑出貢獻獎審查  等經費270千元。" 2024,3506209000,0,營建工程,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,5.3.3.1, 2024,3506209800,832000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 2024,6106200300,253611000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公務人員保險管理及監理業務  經費958千元,與上年度同。 2.補助公教人員保險事務經費25  2,653千元,與上年度同。" 2024,6306205800,4849000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.6,"本年度預算數4,849千元,係早 期退休公教人員生活困難之三節 照護金,較上年度減列1,181千 元。" 2024,7606205300,30675780000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公務人員退休給付經費18,372  ,381千元,較上年度減列退休  金等171,746千元。 2.公務人員撫卹給付經費423,67  0千元,與上年度同。 3.公務人員殮葬補助經費38,285  千元,與上年度同。 4.政務人員退職酬勞金給付經費  242,551千元,較上年度增列  退職酬勞金等1,463千元。 5.公(政)務人員執行職務意外失  能死亡慰問金17,907千元,與  上年度同。 6.年金改革節省退撫給付挹注退  撫基金6,580,986千元,較上  年度增列512,390千元。 7.新增撥補公務人員退休撫卹基  金5,000,000千元。" 2024,7706200600,3192000,公務人員退休撫卹管理及監理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.8.1, 2024,3506300100,181565000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費146,365千元,較  上年度核實減列人事費729千  元。 2.基本行政工作維持費35,200千  元,較上年度增列汰換冰水主  機等經費14,651千元。" 2024,3506301100,1392000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, 2024,3506309800,1000000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3506400100,138456000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費113,641千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費444千元。 2.基本行政工作維持費18,482千  元,較上年度增列教學大樓塑  木外牆改善等經費811千元。 3.資訊管理業務經費6,333千元  ,較上年度減列公文系統改版  及伺服器主機環境建置等經費  2,845千元。" 2024,3506401100,101609000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公務人員考試錄取人員訓練經  費51,794千元,較上年度減列  辦理訓練測驗評量業務等經費  217千元。 2.公務人員晉升官等訓練經費42  ,696千元,較上年度減列辦理  訓練測驗評量業務等經費448  千元。 3.公務人員培訓之國內外交流合  作經費3,316千元,較上年度  減列辦理文官培訓交流活動與  課程授權等經費125千元。 4.公務人員終身學習經費2,149  千元,較上年度減列購置圖書  管理設備等經費74千元。  5.高階公務人員訓練經費1,544  千元,較上年度減列辦理國內  訓練及活動等經費20千元。  6.公務人員行政中立訓練經費11  0千元,較上年度減列辦理選  務工作人員行政中立研習班等  經費67千元。" 2024,3506401200,33277000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.中區公務人員考試錄取人員訓  練經費21,456千元,較上年度  增列辦理高普初等考試錄取人  員基礎訓練業務等經費82千元  。 2.中區公務人員晉升官等訓練經  費11,821千元,較上年度減列  辦理交通事業人員晉升高員級  資位訓練業務等經費303千元  。" 2024,3506409800,380000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 2024,7706600100,187028000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理局,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費167,444千元,較  上年度增列員額19人之人事費  28,828千元。 2.基本行政工作維持費19,584千  元,較上年度增列行政事務勞  力外包等經費7,114千元。" 2024,7706600600,132050000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理局,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基金收支及保管之規劃經費49  ,839千元,較上年度增列資訊  軟硬體設備等經費20,298千元  。  2.基金收繳及退撫給與之撥付經  費302千元,較上年度減列印  製基金退撫給與通知等經費2  千元。 3.新增委託金融機構辦理儲金個  人專戶之收支、管理及運用等  經費81,909千元。" 2024,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理局,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,"本年度預算數較上年度增列如列 數。" 2024,3607010100,849315000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下︰ 1.人員維持費766,828千元,較  上年度增列員工薪資晉級差額  及加班費等16,050千元。 2.基本行政工作維持費52,340千  元,較上年度增列水電費及員  工協助等經費5,621千元。 3.資訊管理經費30,147千元,較  上年度增列機關資料傳輸韌性  強化及提升資通安全防護等經  費4,119千元。" 2024,3607010300,8911000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.議事行政經費5,684千元,較  上年度增列議事所需等經費42  0千元。 2.國際監察事務活動經費3,227  千元,較上年度增列參與推動  國際監察事務與交流等經費54  6千元。" 2024,3607010900,17642000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.調查巡察業務經費15,707千元  ,較上年度減列通案性案件調  查等經費236千元。 2.委員國外考察經費1,935千元  ,較上年度增列旅費400千元  。" 2024,3607011200,8103000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公職人員財產申報經費6,972  千元,較上年度增列因應法令  修正財產申報專刊等經費1,43  7千元。 2.政治獻金申報經費617千元,  較上年度減列通訊費等624千  元。 3.利益衝突迴避及遊說經費514  千元,較上年度增列旅費等60  千元。" 2024,3607011500,120616000,無細項,監察院主管,監察院,國家人權業務,監察支出,6.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人權業務規劃、評估與研究經  費43,270千元,較上年度減列  人權刊物出版資料蒐集及研析  等經費807千元。 2.訪視、調查與合作經費38,987  千元,較上年度減列辦理檢討  國家人權案件等經費884千元  。 3.教育、推廣與交流經費38,359  千元,較上年度減列人權教材  開發製作等經費743千元。" 2024,3607019000,17427000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.6.1, 2024,3607019800,3022000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.7,"本年度預算數較上年度增列如列 數。" 2024,3607100100,1133159000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,050,269千元,  較上年度增列員額15人之人事  費及員工薪俸晉級差額等經費  22,788千元。 2.基本行政工作維持費45,873千  元,較上年度增列行政庶務委  外、電費及經管老舊眷舍拆除  等經費6,666千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍  整修經費37,017千元,較上年  度減列審計大樓中央空調冰水  主機設備等經費3,726千元。" 2024,3607101000,67620000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.中央政府審計工作經費64,730  千元,較上年度增列系統維護  、資安防護軟體及赴駐外單位  財務抽查國外旅費等經費9,95  4千元。 2.審計訓練經費2,890千元,較  上年度增列派員出國研究經費  142千元。" 2024,3607102000,9755000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數9,755千元,係各 縣市地方審計工作經費,與上年 度同。" 2024,3607109000,180000,交通及運輸設備,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, 2024,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 2024,3607600100,72798000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費68,660千元,較上  年度核實減列人事費2,026千  元。 2.基本行政工作維持費2,888千  元,較上年度增列電力檢修及  圍欄整修等經費508千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍  整修經費1,250千元,較上年  度減列廁所整修等經費2,500  千元,增列會議室麥克風系統  及音響設備等經費770千元,  計淨減1,730千元。" 2024,3607601000,1752000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數1,752千元,係執 行審計工作所需經費,與上年度 同。" 2024,3607609000,0,交通及運輸設備,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.3.3.1, 2024,3607609800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3607620100,62863000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比 較如下: 1.人員維持費60,419千元,較上  年度核實減列人事費898千元  。 2.基本行政工作維持費2,064千  元,較上年度增列承攬人力等  經費593千元。 3.辦公事務設備汰換380千元,  較上年度增列電腦設備經費5  千元。" 2024,3607621000,1800000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,800千元,係執 行審計工作所需經費,與上年度 同。" 2024,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3607630100,58066000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費52,612千元,較上  年度核實減列人事費1,821千  元。 2.基本行政工作維持費2,192千  元,較上年度增列辦公大樓清  潔委外及電力維護等經費718  千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍  整修經費3,262千元,較上年  度增列辦公廳舍消防設備、外  牆及窗戶整修工程等經費3,05  2千元。" 2024,3607631000,1050000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數1,050千元,較上 年度增列電腦耗材及螢幕等經費 110千元。" 2024,3607639800,80000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3607640100,61295000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費59,096千元,較上  年度核實減列人事費3,082千  元。 2.基本行政工作維持費1,834千  元,較上年度增列電費、廳舍  清潔費及三節慰問金等206千  元。 3.辦公事務設備汰換經費365千  元,較上年度減列汰換投影機  等經費40千元。" 2024,3607641000,1452000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,452千元,係執 行審計工作所需經費,與上年度 同。" 2024,3607649000,0,交通運輸及設備,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.6.3.1, 2024,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3607660100,70155000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費62,455千元,較上  年度核實減列人事費375千元  。 2.基本行政工作維持費1,880千  元,較上年度增列三節慰問金  等106千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍  整修經費5,820千元,較上年  度增列辦公大樓廁所整修工程  、汰換電話數位交換機系統等  經費3,005千元。" 2024,3607661000,1606000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,606千元,係執 行審計工作所需經費,與上年度 同。" 2024,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3607700100,72330000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費68,492千元,較上  年度核實減列人事費3,749千  元。 2.基本行政工作維持費2,833千  元,較上年度增列彙編綜合年  報印刷等經費183千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍  整修經費1,005千元,較上年  度減列辦公大樓頂樓地坪防水  工程等經費4,055千元。" 2024,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.8.2,"本年度預算數1,538千元,係執 行審計工作所需經費,與上年度 同。" 2024,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.8.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3708010100,1693439000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,581,193千元,  較上年度核實減列人事費5,20  4千元。 2.基本行政工作維持費103,633  千元,較上年度增列42,374千  元,包括:  (1)辦理本部環境佈置、清潔   及辦公大樓管理維護等經費   63,633千元,較上年度增列   2,374千元。  (2)新增中央機關公西聯合檔   案庫房興建中長程個案計畫   總經費2,708,209千元,分5   年辦理,本年度編列第1年   經費40,000千元。 3.統計業務專案計畫經費5,560  千元,較上年度增列大數據成  果展示區隔間裝修等經費484  千元。 4.綜合規劃業務專案計畫經費3,  053千元,與上年度同。" 2024,3708011000,6653756000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.地方制度與治理經費3,415千  元,較上年度增列辦理民政表  揚大會、研修地方行政與立法  機關組織準則及替代役民防役  役男專業訓練等經費1,285千  元。 2.地方建設經費4,966千元,較  上年度減列補助鄉鎮市辦理公  共造產工作績優等經費933千  元。 3.公民參政經費322千元,較上  年度減列政治獻金宣導等經費  455千元。 4.政黨輔導經費685,204千元,  較上年度增列政黨補助金等24  ,937千元。 5.轉型正義權利回復經費5,394,  758千元,較上年度減列補助  財團法人威權統治時期國家不  法行為被害者權利回復基金會  辦理賠償金發放等經費4,691,  844千元。 6.宗教事務推動與發展經費32,7  95千元,較上年度增列補助宗  教團體發展及促進宗教對話等  經費26,530千元。 7.殯葬管理經費491,095千元,  較上年度增列188,878千元,  包括:  (1)辦理殯葬管理業務宣導及   捐助辦理殯葬相關研究活動   等經費1,495千元,較上年   度減列904千元。  (2)殯葬設施量能提升計畫總   經費1,514,000千元,分4年   辦理,111至112年度已編列   370,644千元,本年度續編   第3年經費489,600千元,較   上年度增列189,782千元。 8.禮制行政經費3,701千元,較  上年度增列研修國家榮典法令  及推廣禮制性別平權等經費13  1千元。 9.補助辦理國家重大慶典經費37  ,500千元,與上年度同。" 2024,3708011500,70563000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.督導改進戶籍行政經費333千  元,較上年度減列戶籍法規修  正會議出席費及公文檔案建檔  掃描等經費57千元。 2.加強改進國籍行政經費398千  元,較上年度減列辦理高級專  業人才及撤銷國籍變更審查會  等經費70千元。 3.辦理戶籍人口統計經費464千  元,較上年度減列編印人口統  計刊物及購置印表機等經費83  千元。 4.辦理戶政綜合計畫及研習活動  經費4,443千元,較上年度增  列辦理戶政人員研習會及戶政  日活動等經費316千元。 5.辦理戶籍資料運用管理經費64  ,925千元,較上年度增列新式  身分證印製設備暫停執行之必  要費用等63,753千元。 6.上年度數位身分識別證(New   eID)-新一代國民身分證換  發計畫預算業已編竣,所列63  ,759千元如數減列。" 2024,3708012500,474593000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, 2024,3708012700,707828000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費2,747千  元,較上年度增列文康活動費  等626千元。 2.測繪控制點管理維護經費1,21  7千元,較上年度減列辦理衛  星基準站清潔維護等經費518  千元。 3.資料供應及受託測量經費18,1  68千元,與上年度同。 4.國家底圖空間資料基礎建設計  畫總經費2,310,900千元,分5  年辦理,110至112年度已編列  1,068,338千元,本年度續編  第4年經費435,888千元,本科  目編列268,725千元,較上年  度增列48,283千元。 5.智慧衛星定位及移動測圖科技  發展計畫經費12,000千元,較  上年度增列購置精密單點即時  動態定位系統軟體等經費589  千元。 6.地籍圖重測延續計畫總經費1,  491,647千元,分8年辦理,11  2年度已編列194,971千元,本  年度續編第2年經費194,971千  元,與上年度同。 7.多維度空間資訊基礎圖資測製  及更新計畫總經費1,222,689  千元,分5年辦理,112年度已  編列51,328千元,本年度續編  第2年經費210,000千元,較上  年度增列158,672千元。" 2024,3708012800,13836000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費5,983千  元,較上年度增列資訊系統維  護及軟體授權等經費2,064千  元。 2.規劃設計監工業務經費7,853  千元,較上年度增列資訊設備  維護及軟體授權等經費1,338  千元。" 2024,3708012900,1954197000,無細項,內政部主管,內政部,役政業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.徵兵處理經費201,140千元,  較上年度減列補助地方政府辦  理役男體(複)檢等經費3,05  3千元。 2.役政人員培訓計畫經費351千  元,與上年度同。 3.軍人權益與其家屬之優待扶助  及特別災害救助經費166,164  千元,較上年度增列常備役役  男及其家屬生活扶慰助等經費  60,476千元。 4.兵役宣導工作經費1,998千元  ,較上年度增列辦理兵役節活  動、兵役與替代役媒體政策及  業務宣導等經費825千元。 5.辦理替代役工作經費1,584,54  4千元,較上年度增列替代役  役男薪給與主副食及替代役備  役役男召集等經費797,400千  元。" 2024,3708013000,677122000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.資訊服務及基礎設施安全管理  經費283,614千元,較上年度  增列123,260千元,包括:  (1)辦理資訊作業基礎環境維   護等經費121,964千元,較   上年度減列11,491千元。  (2)內政部資訊服務大樓重建   工程計畫總經費673,076千   元,分5年辦理,112年度已   編列26,899千元,本年度續   編第2年經費161,650千元,   較上年度增列134,751千元   。 2.行政資訊服務開發及維護經費  14,652千元,較上年度減列辦  理1996內政服務熱線經費463  千元。 3.戶役政資訊作業及管理經費15  1,298千元,較上年度增列戶  役政資訊系統維護等經費17,2  09千元。 4.內政地理資訊3D化推動計畫總  經費152,610千元,分5年辦理  ,110至112年度已編列107,27  1千元,本年度續編第4年經費  24,760千元,較上年度增列99  2千元。  5.服務型智慧政府2.0推動計畫  —自然人憑證創新應用服務計  畫總經費278,900千元,分5年  辦理,110至112年度已編列13  5,782千元,本年度續編第4年  經費43,508千元,較上年度增  列4,251千元。  6.服務型智慧政府2.0推動計畫  —智慧內政服務整合計畫總經  費973,136千元,分5年辦理,  110至112年度已編列301,509  千元,本年度續編第4年經費8  2,880千元,本科目編列80,29  0千元,較上年度減列22,914  千元。 7.新增行政部門關鍵民生系統精  進雲端備份及回復計畫經費60  ,000千元。  8.新增全國戶政數位服務精進計  畫經費19,000千元。" 2024,3708019000,930000,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.9.1, 2024,3708019800,27000000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.10,仍照上年度預算數編列。 2024,6308013500,34433000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.健全人民團體組織及推行改善  社會風氣經費21,784千元,較  上年度減列輔導捐助人民團體  辦理各項重要活動、建置數位  櫃檯及管理系統等經費3,786  千元。 2.健全職業團體組織經費1,468  千元,與上年度同。 3.健全合作社場組織經費7,590  千元,較上年度增列合作事業  入口網系統軟體架構更新等經  費4,980千元。 4.強化合作事業輔導經費3,591  千元,與上年度同。 5.上年度合作事業推動地方創生  輔導試辦計畫預算業已編竣,  所列7,984千元如數減列。" 2024,5608118100,10102832000,國土永續發展基金,內政部主管,國土管理署及所屬,非營業特種基金,農業支出,7.2.1.1, 2024,5708110100,1095252000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,035,854千元,  較上年度核實減列人事費6,07  2千元。 2.基本行政工作維持費44,777千  元,較上年度減列景美檔案庫  房搬遷等經費2,408千元。 3.資訊系統開發管理與維護經費  14,621千元,較上年度增列全  球資訊網站功能擴充等經費1,  660千元。" 2024,5708111000,20208133000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,國土管理業務,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理國土管理等計畫研擬審議  及規劃管理經費3,010千元,  較上年度減列辦理區域計畫之  審議協調及推動等經費395千  元。 2.都市計畫法規研擬、案件審議  及都市開發建設經費2,276千  元,較上年度減列新市鎮開發  計畫之研擬及推動等經費16千  元。 3.住宅政策及住宅計畫之推動經  費20,053,200千元,較上年度  減列15,717,500千元,包括:  (1)撥補住宅基金興辦社會住   宅及住宅補貼等經費20,000   ,000千元,較上年度減列15   ,770,700千元。  (2)新增白匏湖運動休閒生態   園區暨社會住宅興建計畫經   費72,576千元,本科目編列   53,200千元。 4.辦理建築許可、建築師輔導及  公寓大廈等工作管理業務69,1  62千元,較上年度減列3,050  千元,包括:  (1)辦理建築節約能源設計之   綠建築業務督導等經費30,7   34千元,較上年度減列辦理   工程技術規範工作等經費1,   343千元。  (2)服務型智慧政府2.0推動計   畫-建築管理數位轉型計畫   總經費110,000千元,分5年   辦理,110至112年度已編列   18,100千元,本年度續編第   4年經費4,667千元,較上年   度減列557千元。  (3)內政地理資訊3D化推動計   畫總經費677,500千元,分5   年辦理,110至112年度已編   列350,691千元,本年度續   編第4年經費128,281千元,   本科目編列33,761千元,較   上年度減列1,150千元。 5.營建管理與城鄉行政經費80,4  85千元,較上年度增列2,148  千元,包括:  (1)辦理營造業管理等經費68,   943千元,較上年度增列辦   理檔案回溯編目建檔專案作   業等經費1,783千元。  (2)營建事業廢棄物資源再利   用計畫7,617千元,較上年   度減列營建剩餘土石方流向   管理系統建置等經費63千元   。  (3)服務型智慧政府2.0推動計   畫-營造業創新管理服務建   置計畫總經費18,502千元,   分4年辦理,110至112年度   已編列14,577千元,本年度   續編最後1年經費3,925千元   ,較上年度增列428千元。" 2024,5708112100,26405000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費4,808千  元,較上年度增列軟體授權等  經費644千元。 2.城鄉發展經費2,221千元,較  上年度減列委託辦理東北角海  岸風景特定區分析等經費555  千元。 3.新增白匏湖運動休閒生態園區  暨社會住宅興建計畫經費72,5  76千元,本科目編列19,376千  元。" 2024,5708119800,2517000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5808115500,9016072000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,都市基礎工程業務,交通支出,7.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費67,998千  元,較上年度增列北區聯合辦  公大樓A棟修繕等經費40,556  千元。 2.辦理都市基礎建設相關法令與  政策研究發展考核等業務管理  經費3,801千元,較上年度減  列委託辦理自行車道系統維護  計畫等經費367千元。 3.生活圈道路交通系統建設計畫  (市區道路)總經費42,000,0  00千元,分6年辦理,111至11  2年度已編列13,270,129千元  ,本年度續編第3年經費6,900  ,828千元,較上年度增列268,  029千元。 4.國家生技研究園區聯外道路計  畫總經費1,045,663千元,分4  年辦理,110至112年度已編列  605,277千元,本年度續編最  後1年經費440,386千元,較上  年度增列434,278千元。 5.內政地理資訊3D化推動計畫總  經費677,500千元,分5年辦理  ,110至112年度已編列350,69  1千元,本年度續編第4年經費  128,281千元,本科目編列94,  520千元,較上年度增列9,296  千元。 6.新增永續提升人行安全計畫經  費1,494,939千元。 7.新增淡水河北側沿河平面道路  工程(淡水河北側沿河快速道  路第一期工程替代方案)總經  費1,667,000千元,分6年辦理  ,本年度編列第1年經費13,60  0千元。" 2024,7108114000,18623571000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費9,729千  元,較上年度增列行政資訊系  統維護費等9,506千元。 2.推動下水道工程建設經費11,1  31千元,較上年度減列委託辦  理高功率雷射技術對下水道人  孔蓋抗滑延壽評估試驗計畫等  經費2,757千元。 3.污水下水道第六期建設計畫總  經費95,250,000千元,分6年  辦理,110至112年度已編列39  ,200,643千元,本年度續編第  4年經費14,226,470千元,較  上年度減列129,426千元。 4.公共污水處理廠再生水推動計  畫總經費14,000,000千元,分  6年辦理,110至112年度已編  列7,612,277千元,本年度續  編第4年經費3,997,241千元,  較上年度增列858,752千元。 5.都市總合治水建設計畫總經費  2,000,000千元,分5年辦理,  111至112年度已編列316,807  千元,本年度續編第3年經費3  50,000千元,較上年度增列96  ,548千元。 6.前鎮漁港建設專案中長程計畫  總經費378,200千元,分3年辦  理,111至112年度已編列349,  200千元,本年度續編最後1年  經費29,000千元,較上年度減  列105,200千元。" 2024,3808210100,18689377000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,警政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費18,578,414千元,  較上年度核實減列人事費14,8  34千元。 2.基本行政工作維持費57,627千  元,較上年度增列電費等2,17  2千元。 3.警察消防海巡移民空勤人員醫  療照護實施方案經費53,336千  元,較上年度增列健保醫療部  分負擔補助等4,786千元。" 2024,3808211000,1347778000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,警政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.強化警備應變措施、社會治安  維護及國際警察合作經費492,  279千元,較上年度減列辦理  全國性公民投票治安維護等經  費26,070千元。 2.交通安全維護及交通秩序規劃  經費75,127千元,較上年度減  列辦理交通安全及執法宣導等  經費56千元。 3.端正警察風紀與激勵員警士氣  及強化各警察單位內部管理經  費203,327千元,較上年度增  列警察人員危勞職務降齡命令  退休特別給付金等12,316千元  。 4.強化警用裝備、車輛等後勤業  務經費215,164千元,較上年  度減列汰補員警執勤及訓練用  子彈等經費25,932千元。 5.強化警政婦幼安全及推動社區  治安業務經費31,473千元,較  上年度增列民防團隊協勤運作  等經費164千元。 6.警察業務管理經費10,146千元  ,較上年度減列汰換拋射式電  擊器勤務及訓練用卡匣等經費  27,568千元。 7.加強警察教育訓練業務經費60  ,987千元,較上年度減列辦理  世界警察消防運動會人員旅費  等2,012千元。 8.電子處理警政資料經費125,91  2千元,較上年度減列警政查  詢系統行動載具數據連線等經  費20,408千元。 9.新增警政安全守護雲計畫總經  費307,000千元,分4年辦理,  本年度編列第1年經費76,000  千元,本科目編列8,640千元  。 10.新增精實員警教育訓練計畫  總經費2,231,317千元,分4年  辦理,本年度編列第1年經費2  75,735千元,本科目編列94,4  17千元。 11.新增數位警政智慧策略計畫  經費105,000千元,本科目編  列30,306千元。" 2024,3808211200,329359000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,警政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.警察通訊所辦理有線及無線電  訊電路工作經費113,767千元  ,較上年度減列269,286千元  ,包括:  (1)基本行政工作維持與有線   及無線電訊業務工作經費49   ,961千元,較上年度增列電   費等1,827千元。  (2)警用無線電汰換更新中程   計畫-無線電通訊系統建置   及中央警察機關終端通訊設   備總經費1,938,546千元,   分6年辦理,109至112年度   已編列851,174千元,本年   度續編第5年經費43,806千   元,較上年度減列267,113   千元。  (3)警察執法安全堅實方案-   警用通訊網與設備效能提升   計畫總經費104,000千元,   分4年辦理,112年度已編列   24,000千元,本年度續編第   2年經費20,000千元,較上   年度減列4,000千元。 2.警察機械修理廠辦理警用武器  與車輛維修及零組件製造業務  經費5,829千元,較上年度增  列汰換個人電腦及資訊機房消  防設施改善等經費1,020千元  。 3.警察廣播電臺辦理治安交通宣  導工作業務經費99,434千元,  較上年度增列建置調頻廣播發  射站及異地備援機房等經費42  ,556千元。 4.民防指揮管制所辦理防情管制  業務及通信設施工作經費22,7  13千元,較上年度增列建置電  磁脈衝防護設備及示警閘道器  等經費5,852千元。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護  工作經費46,518千元,較上年  度減列青埔靶場建置工程等經  費11,421千元。 6.高雄港務警察總隊辦理高雄港  區治安維護工作經費7,344千  元,較上年度減列中興中隊靶  場整修工程等經費3,429千元  。 7.臺中港務警察總隊辦理臺中港  及麥寮工業專用港港區治安維  護工作經費10,640千元,較上  年度增列待勤處所修繕等經費  6,182千元。 8.基隆港務警察總隊辦理基隆港  區治安維護工作經費10,887千  元,較上年度增列待勤處所修  繕及資訊機房消防設施改善等  經費6,197千元。 9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港  及和平工業專用港港區治安維  護工作經費12,227千元,較上  年度增列總隊部廳舍公共安全  改善工程等經費9,413千元。" 2024,3808211300,618462000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,警政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.保安警察第一總隊辦理警力派  遣、訓練、警戒及秩序維護業  務等經費243,214千元,較上  年度增列57,994千元,包括:  (1)基本行政工作業務與保安   警察業務相關維運工作等經   費204,214千元,較上年度   增列維安特勤隊新進隊員裝   備購置及靶場整修工程等經   費53,458千元。  (2)維安特勤隊武器裝備精進   改善中程計畫第二期總經費   326,897千元,分4年辦理,   111至112年度已編列47,584   千元,本年度續編第3年經   費39,000千元,較上年度增   列4,536千元。 2.保安警察第二總隊刑事警察大  隊辦理查緝盜版、仿冒及保護  智慧財產權業務等經費19,249  千元,較上年度減列汰換個人  電腦等經費521千元。 3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安  全檢查業務經費68,951千元,  較上年度增列廳舍清潔外包及  電費等13,395千元。 4.保安警察第四總隊辦理警力派  遣、訓練、警戒及秩序維護業  務等經費35,298千元,較上年  度增列廳舍清潔外包及資訊機  房消防設施改善等經費5,047  千元。 5.保安警察第五總隊辦理警力派  遣、訓練、警戒及秩序維護業  務等經費56,183千元,較上年  度增列雨污水分離改善工程及  廳舍清潔外包等經費11,969千  元。 6.保安警察第六總隊辦理國家首  長安全警衛及中央憲政機關駐  衛業務等經費115,626千元,  較上年度增列汰換空調系統冰  水主機及廳舍修繕工程等經費  11,313千元。 7.保安警察第七總隊辦理維護派  駐機關安全執行專責任務等經  費79,941千元,較上年度增列  26,832千元,包括:  (1)基本行政工作及執行各項   勤務等經費57,887千元,較   上年度增列電費及員警服裝   等經費4,778千元。  (2)新增預防山林盜伐之精進   作為方案總經費67,503千元   ,分4年辦理,本年度編列2   2,054千元。" 2024,3808211400,327368000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,警政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費11,507千  元,較上年度增列文康活動費  等398千元。 2.維持交通秩序及安全經費315,  861千元,較上年度增列汰換  雪山隧道自動化科技執法系統  及局本部數位式有線電話設備  等經費22,598千元。" 2024,3808211500,1442552000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,警政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費69,855千  元,較上年度增列電費等18,1  24千元。 2.犯罪資料及指紋分析電腦化經  費70,368千元,較上年度增列  去氧核醣核酸鑑識血清及血型  鑑識相關耗材等經費14,570千  元。 3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外  案件經費15,101千元,較上年  度增列駐外刑事聯絡官工作費  及翻譯秘書等經費2,853千元  。 4.爆炸物案件現場採證與蒐證工  作經費22,837千元,較上年度  增列新興毒品檢驗(測)、分  析及尿液檢驗儀器維護等經費  2,253千元。 5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治  平對象經費244,512千元,較  上年度增列辦理民眾識別詐騙  等經費10,791千元。 6.辦理刑事偵防綜合業務經費12  9,660千元,較上年度增列通  訊監察系統維護等經費22,957  千元。 7.充實刑事警察設備經費306,55  2千元,較上年度增列行動通  訊偵蒐系統及數位蒐證設備等  經費171,020千元。 8.警察科技偵查躍升方案—邁向  新框架厚植科技偵查能量計畫  總經費85,132千元,分4年辦  理,112年度已編列31,100千  元,本年度續編第2年經費10,  201千元,較上年度減列20,89  9千元。 9.警察科技偵查躍升方案—5G行  動寬頻通訊監察建置計畫總經  費765,794千元,分3年辦理,  112年度已編列207,758千元,  本年度續編第2年經費228,778  千元,較上年度增列21,020千  元。 10.警察科技偵查躍升方案—鑑  識及防爆量能進階計畫總經費  547,609千元,分4年辦理,11  2年度已編列78,460千元,本  年度續編第2年經費195,799千  元,較上年度增列117,339千  元。 11.強化社會安全網第二期計畫  -少年偏差行為輔導業務總經  費272,726千元,分4年辦理,  111至112年度已編列140,297  千元,本年度續編第3年經費9  7,985千元,較上年度增列7,2  25千元。 12.精進警察科技偵查設備及人  才培訓計畫-提升中央警察機  關科技偵查設備及人員訓練總  經費81,764千元,分3年辦理  ,111至112年度已編列75,833  千元,本年度續編最後1年經  費5,931千元,較上年度減列1  6,694千元。 13.因應司法變革充實鑑識質量  計畫經費3,158千元,較上年  度減列購置分析軟體等經費1,  707千元。 14.新增贓證物品管理智能庫房  計畫總經費126,269千元,分4  年辦理,本年度編列第1年經  費21,976千元。 15.新增資安跨域整合聯防計畫  -厚植刑事科技研發能量計畫  (APP智慧分析及關聯子計畫  )經費19,839千元。 16.上年度資安跨域整合聯防計  畫-厚植刑事科技研發能量計  畫(物聯網設備資料分析計畫  )預算業已編竣,所列20,051  千元如數減列。" 2024,3808211600,1787622000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,警政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政及教務工作維持費64  ,061千元,較上年度增列汰換  冷氣機等經費2,619千元。 2.基本教學訓輔工作經費466,72  1千元,較上年度減列70,812  千元,包括:  (1)辦理教學訓輔工作經費129   ,433千元,較上年度增列教   室及實驗室水電費等14,707   千元。  (2)臺灣警察專科學校學生宿   舍大樓新建工程中程個案計   畫總經費942,509千元,分8   年辦理,106至112年度已編   列744,631千元,本年度續   編最後1年經費197,878千元   ,較上年度減列193,831千   元。  (3)新增因應新型態犯罪提升   教學量能計畫總經費125,00   0千元,分3年辦理,本年度   編列第1年經費57,962千元   。  (4)新增自強樓2樓靶場及育才   樓3、4樓學生浴廁整修工程   29,249千元。  (5)新增樂育樓、莊敬樓等電   力系統改善及冷氣裝設工程   52,199千元。  (6)上年度辦理自強樓1樓靶場   整修工程、汰購多功能數位   講桌、個人電腦及運動心跳   率安全監控系統等預算業已   編竣,所列31,098千元如數   減列。 3.學生公費1,246,593千元,較  上年度增列學生生活津貼及主  副食費等392,301千元。 4.辦理招生考試工作經費10,247  千元,較上年度減列辦理招生  宣導等經費88千元。" 2024,3808219000,67083000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,警政支出,7.3.8.1, 2024,3808219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,警政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 2024,3808410100,616430000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,警政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費594,116千元,較  上年度增列一般警察特考錄取  人員公保、健保保費518千元  。 2.基本行政工作維持費22,314千  元,較上年度增列年金改革節  省退撫給付挹注公務人員退休  撫卹基金等經費1,444千元。" 2024,3808410200,591504000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,警政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.教務行政及警察博物館工作維  持經費4,752千元,較上年度  增列學生暑期實習等經費190  千元。 2.教學訓輔基本工作維持經費20  0,804千元,較上年度減列老  舊建築物耐震補強工程等經費  14,809千元。 3.出國研究及出席國際會議經費  520千元,較上年度增列刑事  鑑識教學研究出國培訓計畫等  經費220千元。 4.軍訓服役、警用技能教學及學  生生活管理經費22,579千元,  較上年度增列學生儀隊服裝汰  換等經費497千元。 5.員警陞(在)職暨特考班教育  訓練及生活管理經費39,055千  元,較上年度增列警察特考相  關訓練班期等經費8,755千元  。 6.學生公費252,943千元,較上  年度增列學生主副食等經費32  ,512千元。 7.鑑定工作業務經費315千元,  較上年度減列辦理鑑定工作費  1千元。  8.辦理招生考試工作經費4,531  千元,較上年度增列試務經費  370千元。 9.新增因應新型態犯罪提升教學  量能計畫總經費261,852千元  ,分3年辦理,本年度編列第1  年經費66,005千元。" 2024,3808419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,警政支出,7.4.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3708510100,914925000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費836,154千元,較  上年度核實增列人事費17,802  千元。 2.基本行政工作維持費78,771千  元,較上年度增列文康活動費  等122千元。" 2024,3708511000,1900159000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.加強災害管理工作經費236,07  5千元,較上年度增列102,599  千元,包括:  (1)辦理各類災害預防、防災   、逃生媒體宣導等經費4,01   4千元,較上年度減列辦理   災害防救業務績效評鑑等經   費314千元。  (2)強韌臺灣大規模風災震災   整備與協作計畫總經費819,   459千元,分5年辦理,112   年度已編列92,979千元,本   年度續編第2年經費193,892   千元,較上年度增列100,91   3千元。  (3)臺美暨國際人道救援及災   害管理合作交流中程計畫總   經費301,858千元,分5年辦   理,112年度已編列51,696   千元,本年度續編第2年經   費51,696千元,本科目編列   36,169千元,與上年度同。  (4)新增強化重要科學園區消   防量能及防護中程計畫經費   2,000千元。 2.強化整備應變及民力救援效能  經費208,856千元,較上年度  增列146,770千元,包括:  (1)辦理緊急應變小組與防災   及救災整備工作等經費2,93   2千元,較上年度減列辦理   緊急事故應變指揮系統講習   等經費338千元。  (2)辦理義勇消防組織與災害   防救團體訓練等經費11,128   千元,較上年度減列購置義   消競技大賽器材等經費3,99   4千元。  (3)強化災害防救志工救災協   勤量能計畫總經費229,278   千元,分6年辦理,111至11   2年度已編列71,212千元,   本年度續編第3年經費40,54   7千元,較上年度減列3,147   千元。  (4)新增韌性臺灣—強化各類   型義消科技化訓練與精進裝   備中程計畫總經費495,241   千元,分6年辦理,本年度   編列第1年經費68,908千元   ,本科目編列64,902千元。  (5)新增建置臺灣民間自主緊   急應變隊中程計畫總經費68   1,349千元,分6年辦理,本   年度編列第1年經費89,347   千元。 3.加強火災預防與危險物品管理  工作經費75,901千元,較上年  度增列汰換多切面電腦斷層掃  描儀等經費30,925千元。 4.加強救災救護經費266,612千  元,較上年度增列83,932千元  ,包括:  (1)辦理各項救助隊暨各級救   護技術員訓練及購置救護裝   備等經費10,453千元,較上   年度增列山域水域事故救援   管理平台維護等經費664千   元。  (2)建構安全化學環境計畫總   經費471,747千元,分5年辦   理,109至112年度已編列39   4,355千元,本年度續編最   後1年經費77,392千元,較   上年度減列85,349千元。  (3)緊急醫療救護智能平臺—   救急救難一站通推動計畫經   費10,008千元,較上度減列   建置五級檢傷系統等經費14   2千元。  (4)新增提升山域事故救援效   能五年中程計畫總經費526,   851千元,分5年辦理,本年   度編列第1年經費112,809千   元。  (5)新增AI智慧搜救派遣系統   建置中程計畫總經費346,59   8千元,分3年辦理,本年度   編列第1年經費55,950千元   。 5.加強防救災資通訊工作經費47  1,191千元,較上年度增列348  ,454千元,包括:  (1)辦理防救災資通訊系統、   衛星及微波通訊系統維護等   經費123,082千元,較上年   度增列跨機關資料傳輸系統   介接等經費5,000千元。  (2)新增建構韌性臺灣因應極   端情況災害應變中心與119   指揮中心異地強固中程計畫   總經費1,721,287千元,分3   年辦理,本年度編列第1年   經費119,335千元。  (3)新增資通訊設備多重異地   備援備份中程計畫經費196,   028千元,本科目編列193,9   48千元。  (4)新增建構數位韌性防救災   緊急通訊系統中程計畫經費   34,826千元。  (5)上年度服務型智慧政府2.0   推動計畫—救災雲精進計畫   預算業已編竣,所列4,655   千元如數減列。 6.加強消防訓練中心工作經費64  1,524千元,較上年度增列89,  719千元,包括:   (1)辦理各項消防專業訓練、   設施維護及設備汰換等經費   488,531千元,較上年度增   列消防特考班學生公費等14   3,234千元。  (2)消防署訓練中心充實建置   計畫總經費1,231,554千元   ,分11年辦理,104至112年   度已編列1,031,554千元,   本年度續編第10年經費152,   993千元,較上年度減列53,   515千元。" 2024,3708512000,8984000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費2,898千  元,較上年度增列文康活動費  等151千元。 2.新增韌性臺灣—強化各類型義  消科技化訓練與精進裝備中程  計畫總經費495,241千元,分6  年辦理,本年度編列第1年經  費68,908千元,本科目編列4,  006千元。  3.新增資通訊設備多重異地備援  備份中程計畫經費196,028千  元,本科目編列2,080千元。" 2024,3708513000,93014000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,特種搜救業務,民政支出,7.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費13,981千  元,較上年度增列文康活動費  等72千元。  2.臺美暨國際人道救援及災害管  理合作交流中程計畫總經費30  1,858千元,分5年辦理,112  年度已編列51,696千元,本年  度續編第2年經費51,696千元  ,本科目編列15,527千元,與  上年度同。 3.新增精進國際人道救援能力暨  緊急應變救災裝備器材物資倉  儲中程計畫總經費1,205,727  千元,分5年辦理,本年度編  列第1年經費63,506千元。 4.上年度提升我國人道救援能力  計畫預算業已編竣,所列23,0  68千元如數減列。" 2024,3708519000,1820000,交通及運輸設備,內政部主管,消防署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.5.5.1, 2024,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.6,仍照上年度預算數編列。 2024,5608560100,750501000,無細項,內政部主管,國家公園署及所屬,一般行政,農業支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費727,990千元,較  上年度增列員額19人之人事費  等37,411千元。 2.基本行政工作維持費22,511千  元,較上年度增列辦公廳舍租  金等經費22,369千元。" 2024,5608561000,187770000,無細項,內政部主管,國家公園署及所屬,國家公園業務,農業支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合計劃業務經費22,689千元  ,較上年度增列辦理國家公園  、濕地保育與海岸管理之資源  調查及經營管理等經費10,103  千元。 2.環境規劃業務經費74,485千元  ,較上年度增列行政資訊系統  及資安設備維運等經費18,210  千元。 3.遊憩管理業務經費39,526千元  ,較上年度增列委託辦理濕地  產業調適及標章推廣等經費3,  229千元。 4.保育解說業務經費46,908千元  ,較上年度增列辦理全球資訊  網站建置及維運等經費6,761  千元。 5.其他設備經費4,162千元,較  上年度增列購置文書編輯軟體  等經費3,899千元。" 2024,5608562000,305971000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,國家公園署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.6.3.1, 2024,5608569800,500000,無細項,內政部主管,國家公園署及所屬,第一預備金,農業支出,7.6.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3708580100,3534918000,無細項,內政部主管,移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費3,512,000千元,  與上年度同。 2.基本行政工作維持費22,918千  元,較上年度增列文康活動及  員工健康檢查等經費4,666千  元。" 2024,3708581100,1597177000,無細項,內政部主管,移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.貫徹執行入出國及移民政策經  費177,064千元,較上年度增  列水電費及汰換勤務工作服等  經費18,320千元。 2.辦理海外事務及人流管理工作  經費80,198千元,較上年度增  列45,670千元,包括:  (1)辦理與各國移民業務之合   作聯繫、大陸偷渡犯遣返監   交及人流管理業務經費43,9   67千元,較上年度增列駐外   工作組就地僱員薪資等經費   9,439千元。  (2)新增贓證物品管理智能庫   房計畫總經費56,770千元,   分2年辦理,本年度編列第1   年經費36,231千元。 3.建立整體性入出國及移民管理  資訊系統經費706,024千元,  較上年度增列66,914千元,包  括:  (1)入出國移民管理資訊系統   維運經費394,289千元,較   上年度增列資通安全防控維   運之防火牆設備汰換更新等   經費48,184千元。  (2)旅客訂位及行程分析系統   第2期建置計畫經費34,000   千元,較上年度減列辦理系   統建置及基礎設施強化等經   費21,000千元。  (3)外國專業人才及創業家一   站式整合擴充計畫經費4,93   4千元,較上年度減列系統   開發等經費10,066千元。  (4)建構新世代國境查驗服務   計畫總經費567,025千元,   分3年辦理,112年度已編列   183,005千元,本年度續編   第2年經費201,593千元,較   上年度增列18,588千元。  (5)新增新住民數位應用培力   計畫經費31,208千元。  (6)新增行政部門關鍵民生系   統精進雲端備份及回復計畫   經費40,000千元。  (7)上年度新住民數位應用資   訊計畫及提升國境安全資訊   建置計畫預算業已編竣,所   列40,000千元如數減列。 4.移民輔導人口販運防制及居留  定居管理經費433,791千元,  較上年度增列辦理防制人口販  運國際工作坊等經費1,807千  元。 5.加強入出國及移民管理規劃經  費3,315千元,較上年度增列  國家關鍵基礎設施安全防護演  習等經費180千元。 6.執行外來人口管理服務及違法  調查處理業務經費153,187千  元,較上年度增列66,645千元  ,包括:  (1)辦理移民服務、入出國管   理、外來人口訪查、收容管   理及遣返業務經費65,815千   元,較上年度增列執行受收   容人強制遞解出境機票及伙   食等經費24,972千元。  (2)南區事務大隊大隊部及高   雄市專勤隊辦公廳舍新建工   程計畫總經費391,514千元   ,分6年辦理,109至112年   度已編列97,933千元,本年   度續編第5年經費87,372千   元,較上年度增列41,673千   元。 7.執行國境管理及查驗許可經費  43,598千元,較上年度增列各  機場港口保全協勤人力等經費  14,970千元。 8.上年度擴大查處逾期停(居)  留外來人口專案實施計畫預算  業已編竣,所列86,429千元如  數減列。" 2024,3708589000,14780000,交通及運輸設備,內政部主管,移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, 2024,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5208610100,94366000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費91,458千元,較上  年度核實減列人事費861千元  。  2.基本行政工作維持費2,908千  元,與上年度同。" 2024,5208615500,197070000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃經費21,193千元,較  上年度增列辦理高齡科技產業  —普惠科技驅動高齡市場商機  計畫等經費12,437千元。 2.安全防災經費34,830千元,較  上年度增列辦理建築防火科技  與智慧應用研發前瞻精進計畫  等經費189千元。 3.工程技術經費46,696千元,較  上年度減列辦理建築工程技術  精進創新與應用效能提升計畫  等經費1,264千元。  4.環境控制經費94,351千元,較  上年度減列辦理永續健康綠建  築環境科技計畫等經費1,025  千元。" 2024,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3708650100,490372000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費454,584千元,與  上年度同。 2.基本行政工作維持費35,788千  元,較上年度減列勤務第三大  隊第二隊土地租金等1,804千  元。" 2024,3708651000,1255528000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.航務、機務及飛安經費1,076,  880千元,較上年度增列25,27  0千元,包括:  (1)辦理飛行人員學科訓練及   空勤機組人員團體保險等經   費59,098千元,較上年度增   列直升機模擬機訓練等經費   861千元。  (2)飛機及救災救護裝備器材   維護保養暨棚廠安全相關後   勤維持等經費1,017,782千   元,較上年度增列24,409千   元。 2.勤務指揮工作經費11,690千元  ,較上年度減列汰購勤務專用  無線電系統及儲存設備等經費  1,043千元。 3.勤務棚廠廳舍興建整修工程經  費166,458千元,較上年度減  列810,867千元,包括:  (1)臺北松山駐地直升機棚廠   暨代拆代建空軍司令部松山   基地指揮部飛機棚廠等興建   工程計畫總經費3,499,261   千元,分9年辦理,109至11   2年度已編列1,342,682千元   ,本年度續編第5年經費93,   458千元,較上年度減列843   ,867千元。  (2)新增臺中駐地棚廠橫移式   抗颱大門建置工程經費70,0   00千元。  (3)新增高雄舊駐地廳舍及棚   廠拆除工程經費3,000千元   。  (4)上年度臺東駐地直升機棚   廠興建工程計畫預算業已編   竣,所列40,000千元如數減   列。 4.充實直升機周邊設備經費500  千元,較上年度減列汰購救災  救護相關裝備等經費529千元  。" 2024,3708659000,0,交通及運輸設備,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, 2024,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3911010100,8377891000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費7,828,738千元,  較上年度核實增列人事費2,21  6千元。 2.基本行政工作維持費200,673  千元,較上年度減列房屋建築  養護費等43,169千元。 3.檔案處理經費55,440千元,較  上年度增列新檔案大樓空間規  劃等經費27,494千元。 4.資訊處理經費281,773千元,  較上年度增列資訊服務費等21  ,316千元。 5.台灣美國事務委員會事務管理  3,707千元,與上年度同。 6.桃園國際機場接待室基本行政  維持7,560千元,較上年度增  列第三航廈貴賓室隔間規劃設  計暨監造技術服務費等786千  元。" 2024,3911011000,226723000,無細項,外交部主管,外交部,外交管理業務,外交支出,8.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費103,978  千元,較上年度增列一般事務  費等6,166千元。 2.各地區工作會報18,576千元,  較上年度增列國外旅費等2,02  5千元。 3.外交領事人員進修16,038千元  ,較上年度減列教育訓練費1,  034千元。 4.外交及國際法研究獎學金設置  1,150千元,較上年度增列一  般事務費41千元。 5.製作國情資料86,981千元,較  上年度增列臨時人員酬金231  千元。" 2024,3911011300,3179423000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維  持費3,060,691千元,較上年  度增列其他業務租金等123,01  4千元。 2.駐外經濟單位基本行政工作維  持費23,466千元,較上年度增  列國外旅費983千元。 3.駐外教育單位基本行政工作維  持費9,271千元,較上年度增  列水電費等27千元。 4.駐外觀光單位基本行政工作維  持費9,212千元,較上年度增  列保險費等100千元。 5.駐外僑務單位基本行政工作維  持費20,860千元,較上年度增  列國外旅費等2,859千元。 6.駐外科技單位基本行政工作維  持費15,092千元,較上年度增  列國外旅費等8,380千元。 7.駐外文化中心基本行政工作維  持費28,782千元,較上年度減  列其他業務租金等1,532千元  。 8.駐外核安單位基本行政工作維  持費1,254千元,較上年度增  列國外旅費等292千元。 9.駐外金融單位基本行政工作維  持費4,751千元,較上年度增  列一般事務費6千元。 10.駐外醫療衛生推廣業務基本  行政工作維持費666千元,與  上年度同。 11.駐外漁業單位基本行政工作  維持費3,332千元,較上年度  減列一般事務費等126千元。 12.駐外勞動單位基本行政工作  維持費843千元,較上年度減  列國外旅費110千元。 13.駐外財政單位基本行政工作  維持費1,203千元,較上年度  增列國外旅費等233千元。" 2024,3911011400,2337354000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.參與國際組織活動384,646千  元,較上年度增列國外旅費等  10,806千元。 2.協助各種國際交流1,216,062  千元,較上年度增列89,918千  元,包括:  (1)學術交流410,615千元,較   上年度增列辦理對學術界交   流活動等經費33,511千元。  (2)文化交流81,591千元,較   上年度增列文化外交等經費   7,156千元。  (3)經貿外交215,894千元,較   上年度增列經貿交流活動等   經費19,699千元。  (4)其他國際交流活動507,962   千元,較上年度增列對國內   團體之捐助等經費29,552千   元。 3.出國訪問262,182千元,較上  年度增列國外旅費87,000千元  。 4.訪賓接待474,464千元,較上  年度增列拉美地區訪賓接待等  經費48,450千元。" 2024,3911011500,13252829000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作及關懷,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.駐外技術服務1,026,060千元  ,較上年度增列辦理亞太地區  駐外技術團等經費17,075千元  。 2.加強雙邊及多邊合作11,015,3  95千元,較上年度減列雙邊合  作計畫等經費135,030千元。 3.對國際之關懷救助及重建1,21  1,374千元,較上年度減列與  美方及歐洲國家合作協助烏克  蘭重建計畫等經費894,924千  元。" 2024,3911019000,521416000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.6.1, 2024,3911019800,70000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.7,仍照上年度預算數編列。 2024,391101A000,1186718000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.8, 2024,3911100100,280106000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費240,845千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費20,253千元。 2.基本行政工作維持費39,261千  元,較上年度減列分攤中央聯  合辦公大樓北棟8台電梯及手  扶梯汰換等經費34,040千元。" 2024,3911101000,1568774000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費109,849  千元,較上年度增列領務資訊  服務等經費17,846千元。 2.印刷及製作護照1,355,125千  元,較上年度增列印製晶片護  照及護照登錄外包等經費657,  610千元。 3.印製申請證照表件及須知18,4  47千元,較上年度增列印製簽  證貼紙及護照申請書等經費3,  453千元。 4.加強領務服務工作57,761千元  ,較上年度增列護照親辦委辦  費等15,190千元。 5.領務電信傳遞22,658千元,較  上年度增列護照郵寄費及晶片  護照製發系統資料庫備份回復  機制傳輸等經費5,685千元。 6.領務分支機構工作維持費4,93  4千元,較上年度增列印製申  請書等經費510千元。" 2024,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3911200100,81710000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費52,127千元,較上  年度核實減列人事費550千元  。 2.基本行政工作維持費29,583千  元,較上年度增列大樓外牆框  架更換修繕工程、委外清潔、  保全、機電及國外旅費等12,0  66千元。" 2024,3911201000,15050000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, 2024,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 2024,4614010100,688144000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費298,443千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費4,910千元。 2.基本行政工作維持353,933千  元,較上年度增列電費等25,2  43千元。 3.國防採購35,768千元,較上年  度增列駐歐組人員川裝費等7,  717千元。" 2024,4614011000,386071000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.戰略規劃27,154千元,較上年  度增列辦理國防專案會議等經  費9,790千元。 2.整合評估246,304千元,較上  年度增列捐助財團法人國防安  全研究院等經費20,198千元。 3.國防資源管理62,823千元,較  上年度增列捐助列管軍品合格  廠商等經費28,807千元。 4.法律事務30,524千元,較上年  度增列辦理國防法務官考試等  經費2,237千元。 5.督察作業19,266千元,較上年  度增列辦理1985申訴專線系統  提升等經費651千元。" 2024,4614012000,64447000,無細項,國防部主管,國防部,國家軍事博物館,國防支出,9.1.3,"國家軍事博物館設備案計畫總經 費839,000千元,110-115年執行 ,以前年度已編列17,382千元, 本年度編列64,447千元。" 2024,4614019000,18940000,營建工程,國防部主管,國防部,一般建築及設備,國防支出,9.1.4.1, 2024,4614019800,95000,無細項,國防部主管,國防部,第一預備金,國防支出,9.1.5,仍照上年度預算數編列。 2024,4614020100,5354354000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形  如下:   (1)陸軍司令部1,700,021千元   。  (2)海軍司令部565,838千元。  (3)空軍司令部614,195千元。  (4)憲兵指揮部105,081千元。  (5)資通電軍指揮部64,344千   元。  (6)政治作戰局430,716千元。  (7)軍備局86,821千元。  (8)主計局130,590千元。  (9)軍醫局863,820千元。  (10)全民防衛動員署360,014   千元。  (11)國防大學34,549千元。  (12)中正國防幹部預備學校6,   884千元。  (13)參謀本部252,806千元。  (14)軍事情報局36,745千元。  (15)電訊發展室91,585千元。  (16)院檢單位10,345千元。 2.本年度預算數之內容與上年度  之比較如下:  (1)人事行政經費456,916千元   ,較上年度增列軍墓營區墓   區邊坡穩固整修工程等經費   22,134千元。  (2)情報及測量作業經費286,7   00千元,較上年度增列情報   服務基礎平臺維護等經費10   ,228千元。  (3)法務及法制作業經費25,09   4千元,與上年度同。  (4)採購及外購軍品作業費經   費387,910千元,較上年度   增列國外交運軍品運費等63   ,051千元。  (5)史政作業經費52,434千元   ,較上年度增列中海艦基礎   維護與現況調查計畫等經費   1,076千元。  (6)計畫管理作業經費9,789千   元,與上年度同。  (7)效益評估作業經費1,764千   元,與上年度同。  (8)官兵權益保障作業經費5,1   02千元,與上年度同。  (9)研考作業經費2,210千元,   與上年度同。  (10)主計作業經費57,904千元   ,較上年度增列業務多元化   及配合兵役制度轉型等經費   4,327千元。  (11)行政事務經費1,808,252   千元,較上年度增列組織編   裝調整等經費245,448千元   。  (12)其他作業經費84,359千元   ,與上年度同。  (13)國會連絡作業經費3,097   千元,與上年度同。  (14)案管作業經費47,663千元   ,較上年度增列文卷檔案室   暨庫房改善等經費3,269千   元。  (15)督察作業經費48,527千元   ,較上年度減列飛行考核及   適飛評估系統開發等經費59   7千元。  (16)政戰綜合作業經費663,02   0千元,較上年度增列中山   室精神布置等經費27,948千   元。  (17)軍事醫療作業經費1,345,   789千元,較上年度減列單   兵戰傷急救包籌補等經費22   ,257千元。  (18)軍眷服務經費67,824千元   ,與上年度同。" 2024,4614020200,1054606000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.行政管理經費903,469千元,  較上年度增列電費及設施養護  等經費58,143千元。 2.情報教育訓練經費47,447千元  ,較上年度增列教學平臺軟硬  體設備更新等經費832千元。 3.情報建築及設備經費103,690  千元,較上年度減列警備車輛  購置等經費132,229千元。" 2024,4614021200,9371582000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形  如下:   (1)陸軍司令部2,414,619千元   。  (2)海軍司令部803,432千元。  (3)空軍司令部2,870,213千元   。  (4)憲兵指揮部107,925千元。  (5)資通電軍指揮部33,923千   元。  (6)政治作戰局10,587千元。  (7)軍備局14,570千元。  (8)主計局31,476千元。  (9)軍醫局137,125千元。  (10)全民防衛動員署763,543   千元。  (11)國防大學282,931千元。  (12)中正國防幹部預備學校80   ,020千元。  (13)參謀本部1,794,178千元   。  (14)軍事情報局11,378千元。  (15)電訊發展室15,055千元。  (16)院檢單位607千元。 2.本年度預算數之內容與上年度  之比較如下:  (1)軍事書籍編印經費18,141   千元,較上年度增列軍事學   術雙月刊稿費等2,415千元   。  (2)教育行政經費2,426,714千   元,較上年度增列敦睦遠航   訓練等經費38,755千元。  (3)動員整備經費1,431,991千   元,較上年度減列新式教育   召集課程裝備等經費265,71   6千元。  (4)部隊特別補助經費372,541   千元,較上年度增列組織編   裝調整等經費68,415千元。  (5)作戰綜合作業經費337,372   千元,較上年度減列防情顯   示系統維護案等經費2,059   千元。  (6)訓練綜合作業經費4,784,8   23千元,較上年度增列自動   化靶機建置等經費1,059,14   2千元。" 2024,4614021400,100801605000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形  如下:   (1)陸軍司令部37,336,571千   元。  (2)海軍司令部18,507,718千   元。  (3)空軍司令部39,207,819千   元。  (4)憲兵指揮部1,069,072千元   。  (5)資通電軍指揮部1,898,810   千元。  (6)政治作戰局88,655千元。  (7)軍備局237,182千元。  (8)主計局28,648千元。  (9)軍醫局446,916千元。  (10)全民防衛動員署677,242   千元。  (11)國防大學307,174千元。  (12)中正國防幹部預備學校10   3,746千元。  (13)參謀本部690,785千元。  (14)軍事情報局79,048千元。  (15)電訊發展室109,457千元   。  (16)院檢單位12,762千元。 2.本年度預算數之內容與上年度  之比較如下:  (1)一般彈藥購製與維護經費8   ,811,199千元,較上年度減   列30公厘機砲彈藥採購等經   費2,886,152千元。  (2)運輸作業經費828,915千元   ,較上年度增列基地訓練軍   品往返運輸等經費99,462千   元。  (3)後勤綜合勤務經費822,693   千元,較上年度增列後勤資   訊系統整合等經費84,811千   元。  (4)設施修繕維護與管理經費3   ,830,182千元,較上年度增   列營區建物補強暨外牆整修   等經費417,519千元。  (5)營產管理經費198,755千元   ,較上年度增列職務宿舍整   新工程等經費34千元。  (6)水電供應經費3,349,195千   元,較上年度增列因應兵力   結構調整水電需求等經費17   0,403千元。  (7)一般作戰設施經費279,724   千元,較上年度增列營區刺   絲網檢修工程等經費54,055   千元。  (8)通信電子與資訊管理經費2   ,190,440千元,較上年度增   列戰術數據鏈路暨聯戰指管   系統維護等經費206,669千   元。  (9)電腦兵棋作業經費69,167   千元,較上年度減列教儀館   防水及外牆整修工程等經費   588千元。  (10)軍事單位裝備零附件購製   及保修經費62,035,427千元   ,較上年度減列戰鬥個裝防   護頭盔等經費8,480,595千   元。  (11)後勤補給支援經費18,385   ,908千元,較上年度增列各   式油品採購等經費4,016,72   4千元。" 2024,4614021500,78023652000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形  如下:   (1)陸軍司令部20,398,574千   元。  (2)海軍司令部27,893,871千   元。  (3)空軍司令部26,439,751千   元。  (4)憲兵指揮部583,346千元。  (5)資通電軍指揮部1,602,769   千元。  (6)政治作戰局7,832千元。  (7)軍備局130,000千元。  (8)軍醫局598,166千元。  (9)全民防衛動員署339,190千   元。  (10)國防大學382千元。  (11)電訊發展室29,771千元。 2.本年度預算數之內容如下:  (1)一般武器及戰備支援裝備   購製經費69,961,839千元,   包括:   <1>國軍防護面具計畫總經    費916,673千元,105-113    年執行,以前年度已編列    867,119千元,本年度編    列49,554千元。   <2>人攜式短程防空飛彈計    畫總經費13,356,959千元    ,106-114年執行,以前    年度已編列3,447,218千    元,本年度編列5,816,97    9千元。   <3>國軍輪型(航空)油罐車    籌購案計畫總經費641,39    0千元,108-113年執行,    以前年度已編列511,819    千元,本年度編列129,57    1千元。   <4>國軍重要防護營區智慧    型警監系統建置案(第二    階段)計畫總經費12,669    ,966千元,109-114年執    行,以前年度已編列5,95    2,500千元,本年度編列2    ,719,397千元。   <5>偵防車汰換計畫總經費5    7,520千元,109-113年執    行,以前年度已編列49,6    88千元,本年度編列7,83    2千元。   <6>國軍新式偽裝資材(第一    階段)-混合式、防紅外線    偽裝網計畫總經費1,155,    186千元,110-113年執行    ,以前年度已編列723,94    8千元,本年度編列431,2    38千元。   <7>國軍新型手槍(第二階段    )計畫總經費757,496千元    ,110-114年執行,以前    年度已編列421,392千元    ,本年度編列198,989千    元。   <8>雙目雷射望遠鏡計畫總    經費975,330千元,110-1    13年執行,以前年度已編    列489,865千元,本年度    編列485,465千元。   <9>遙控無人機防禦系統計    畫總經費4,342,760千元    ,111-115年執行,以前    年度已編列261,119千元    ,本年度編列1,453,289    千元。   <10>狙擊手專用輔助裝備計    畫總經費560,177千元,1    11-114年執行,以前年度    已編列45,311千元,本年    度編列100,746千元。   <11>國軍消除裝備整備計畫    總經費245,419千元,112    -114年執行,以前年度已    編列60,180千元,本年度    編列108,180千元。   <12>國軍警備勤務車汰換計    畫總經費469,218千元,1    12-114年執行,以前年度    已編列157,352千元,本    年度編列246,524千元。   <13>迫擊砲120公厘計畫總    經費530,308千元,112-1    14年執行,以前年度已編    列459,961千元,本年度    編列35,000千元。   <14>無人機反制系統計畫總    經費988,000千元,113-1    14年執行,本年度編列49    4,000千元。   <15>微型無人機計畫總經費    1,281,418千元,113-114    年執行,本年度編列557,    647千元。   <16>監偵型無人機計畫總經    費996,384千元,113-114    年執行,本年度編列99,5    10千元。   <17>陸軍司令部高效能反裝    甲飛彈計畫總經費11,780    ,717千元,107-114年執    行,以前年度已編列8,23    4,080千元,本年度編列7    58,762千元。   <18>陸軍司令部中程反裝甲    飛彈計畫總經費3,042,43    4千元,108-113年執行,    以前年度已編列2,642,55    4千元,本年度編列399,8    80千元。   <19>陸軍司令部新型戰車計    畫總經費40,394,484千元    ,108-116年執行,以前    年度已編列22,695,335千    元,本年度編列2,436,03    3千元。   <20>陸軍司令部遠程精準火    力打擊系統計畫總經費32    ,308,838千元,109-116    年執行,以前年度已編列    6,145,377千元,本年度    編列6,786,633千元。   <21>陸軍司令部班用機槍計    畫總經費427,641千元,1    12-115年執行,以前年度    已編列80,000千元,本年    度編列27,641千元。   <22>陸軍司令部精準空投傘    具計畫總經費193,938千    元,111-113年執行,以    前年度已編列66,493千元    ,本年度編列127,445千    元。   <23>陸軍司令部空降作戰傘    具裝備計畫總經費715,46    5千元,113-116年執行,    本年度編列134,986千元    。   <24>陸軍司令部陸通用型油    罐車採購案計畫總經費62    1,390千元,113-116年執    行,本年度編列32,280千    元。   <25>陸軍司令部目獲型無人    機計畫總經費565,468千    元,113-114年執行,本    年度編列329,856千元。   <26>陸軍司令部戰術型近程    無人飛行載具(二階段)    計畫總經費1,277,659千    元,113-115年執行,本    年度編列104,416千元。   <27>海軍司令部特種作戰突    擊艇暨硬殼充氣艇籌建案    計畫總經費817,377千元    ,105-113年執行,以前    年度已編列802,285千元    ,本年度編列15,092千元    。   <28>海軍司令部新購BLOCK1    B方陣快砲計畫總經費10,    123,232千元,106-114年    執行,以前年度已編列6,    501,039千元,本年度編    列200,000千元。   <29>海軍司令部浮塢新建計    畫總經費919,574千元,1    06-116年執行,以前年度    已編列331,445千元,本    年度編列176,263千元。   <30>海軍司令部劍龍級潛艦    戰鬥系統提升案計畫總經    費7,407,711千元,107-1    16年執行,以前年度已編    列5,365,884千元,本年    度編列900,000千元。   <31>海軍司令部長程潛射重    型魚雷計畫總經費5,449,    706千元,107-117年執行    ,以前年度已編列2,150,    992千元,本年度編列1,0    35,045千元。   <32>海軍司令部新型救難艦    計畫總經費3,653,836千    元,108-113年執行,以    前年度已編列2,365,199    千元,本年度編列1,288,    637千元。   <33>海軍司令部潛艦國造-    第二階段原型艦籌建計畫    總經費49,337,391千元,    108-114年執行,以前年    度已編列42,845,704千元    ,本年度編列3,928,636    千元。   <34>海軍司令部多功能特種    作戰訓練場計畫總經費22    9,713千元,108-114年執    行,以前年度已編列68,9    13千元,本年度編列11,4    86千元。   <35>海軍司令部新一代輕型    巡防艦-第2階段原型艦籌    建計畫總經費24,542,608    千元,108-115年執行,    以前年度已編列5,107,19    4千元,本年度編列4,658    ,641千元。   <36>海軍司令部訓場複合式    標靶建案計畫總經費559,    126千元,111-114年執行    ,以前年度已編列11,155    千元,本年度編列245,51    7千元。   <37>海軍司令部魚叉飛彈海    岸防衛系統計畫總經費83    ,546,545千元,110-119    年執行,以前年度已編列    2,984,237千元,本年度    編列4,931,393千元。   <38>海軍司令部康定級艦戰    鬥系統性能提升計畫總經    費43,138,524千元,111-    119年執行,以前年度已    編列9,640,789千元,本    年度編列5,263,334千元    。   <39>海軍司令部艦載型監偵    無人機計畫總經費423,40    6千元,113-114年執行,    本年度編列105,851千元    。   <40>海軍司令部陸用監偵型    無人機計畫總經費2,409,    600千元,113-117年執行    ,本年度編列301,200千    元。   <41>空軍司令部愛二性能提    升及採購愛三計畫總經費    178,681,789千元,96-11    6年執行,以前年度已編    列159,483,218千元,本    年度編列858,732千元。   <42>空軍司令部F-16A/B型    戰機性能提升計畫總經費    140,069,077千元,101-1    15年執行,以前年度已編    列124,199,604千元,本    年度編列490,000千元。   <43>空軍司令部新式高級教    訓機計畫總經費68,604,8    69千元,106-117年執行    ,以前年度已編列37,440    ,408千元,本年度編列12    ,554,180千元。   <44>空軍司令部F-16型機新    式偵照莢艙計畫總經費9,    798,715千元,109-118年    執行,以前年度已編列1,    874,877千元,本年度編    列5,014,986千元。   <45>空軍司令部跑滑道清掃    車籌購案計畫總經費156,    277千元,109-113年執行    ,以前年度已編列126,30    8千元,本年度編列29,96    9千元。   <46>空軍司令部ILS儀降系    統換裝案計畫總經費376,    887千元,110-114年執行    ,以前年度已編列150,56    0千元,本年度編列105,1    60千元。   <47>空軍司令部高高空無人    機系統計畫總經費21,703    ,905千元,111-118年執    行,以前年度已編列636,    610千元,本年度編列398    ,640千元。   <48>空軍司令部F-16型機遠    距精準武器籌購計畫總經    費47,035,428千元,111-    119年執行,以前年度已    編列1,794,430千元,本    年度編列2,995,250千元    。   <49>空軍司令部飛機概念設    計分析系統建置案計畫總    經費49,370千元,112-11    3年執行,以前年度已編    列9,320千元,本年度編    列40,050千元。   <50>空軍司令部F-16V(BLK7    0)型機敵我識別器詢答密    碼機計畫總經費162,950    千元,112-115年執行,    以前年度已編列6,418千    元,本年度編列10,160千    元。   <51>軍備局偵搜戰術輪車研    製案計畫總經費489,188    千元,110-113年執行,    以前年度已編列359,428    千元,本年度編列129,76    0千元。   <52>軍醫局國軍醫院電力系    統汰換案計畫總經費869,    642千元,112-116年執行    ,以前年度已編列132,29    2千元,本年度編列202,0    04千元。  (2)採購及外購軍品作業費經   費300,944千元。  (3)偵測暨測量製圖裝備經費   ,係空軍司令部氣象服務資   訊系統換裝案計畫總經費32   9,061千元,112-113年執行   ,以前年度已編列181,826   千元,本年度編列147,235   千元。  (4)訓練模擬儀器經費572,946   千元,包括:   <1>陸軍司令部新型雙聯裝    刺針飛彈系統訓練模擬器    計畫總經費178,632千元    ,112-113年執行,以前    年度已編列89,316千元,    本年度編列89,316千元。   <2>陸軍司令部戰場心理抗    壓系統性能提升案計畫總    經費386,066千元,112-1    15年執行,以前年度已編    列100,377千元,本年度    編列88,895千元。   <3>軍醫局新型人體離心機    計畫總經費2,187,315千    元,109-114年執行,以    前年度已編列1,029,180    千元,本年度編列259,63    6千元。   <4>軍醫局新型模擬深潛訓    練艙計畫總經費746,572    千元,109-113年執行,    以前年度已編列611,473    千元,本年度編列135,09    9千元。  (5)一般通電裝備經費7,005,0   86 千元,包括:   <1>國軍UHF地(艦)對空通信    機換裝計畫總經費5,428,    882千元,109-113年執行    ,以前年度已編列1,651,    493千元,本年度編列3,7    77,389千元。   <2>國軍HF通信機換裝案計    畫總經費4,825,798千元    ,109-114年執行,以前    年度已編列142,768千元    ,本年度編列236,177千    元。   <3>第三代陸區系統計畫總    經費7,809,481千元,109    -116年執行,以前年度已    編列430,242千元,本年    度編列1,299,356千元。   <4>手持式無線電機汰換案    計畫總經費787,464千元    ,110-113年執行,以前    年度已編列530,198千元    ,本年度編列257,266千    元。   <5>陸軍司令部新型目獲雷    達系統計畫總經費3,241,    004千元,111-115年執行    ,以前年度已編列648,94    7千元,本年度編列752,8    81千元。   <6>海軍司令部海洋監偵能    量整體提升案計畫總經費    5,048,159千元,110-119    年執行,以前年度已編列    1,150,907千元,本年度    編列487,462千元。   <7>空軍司令部TPS/FPS-117    雷達性能提升案計畫總經    費1,484,287千元,111-1    15年執行,以前年度已編    列814,373千元,本年度    編列194,555千元。  (6)一般武器先期選擇與採購   準備經費35,602千元。" 2024,4614021900,174886098000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形  如下:  (1)陸軍司令部5,791,681千元   。  (2)海軍司令部2,145,747千元   。  (3)空軍司令部1,413,350千元   。  (4)憲兵指揮部61,790千元。  (5)資通電軍指揮部97,603千   元。  (6)政治作戰局11,563千元。  (7)軍備局742,759千元。  (8)主計局147,535,560千元。  (9)軍醫局123,712千元。  (10)全民防衛動員署16,271,8   63千元。  (11)國防大學19,142千元。  (12)中正國防幹部預備學校13   ,414千元。  (13)參謀本部577,675千元。  (14)軍事情報局16,160千元。  (15)電訊發展室63,298千元。  (16)院檢單位781千元。 2.本年度預算數之內容與上年度  之比較如下:  (1)薪餉經費64,072,908千元   ,較上年度減列121,898千   元。  (2)各項加給經費80,293,904   千元,較上年度減列1,046,   396千元。  (3)主副食與口糧經費4,886,8   28千元,較上年度增列59,6   16千元。  (4)各類人員保險及作業經費1   6,470,783千元,較上年度   增列673,539千元。  (5)各類人員退撫儲金補助經   費8,756,081千元,較上年   度減列446,285千元。  (6)駐外人員薪給經費405,594   千元,較上年度增列45,851   千元。" 2024,4614028100,3770936000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, 2024,4614029000,400000000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如 下:  1.陸軍司令部1,347,697千元。 2.海軍司令部8,640,078千元。 3.空軍司令部730,316千元。 4.憲兵指揮部16,176千元。  5.資通電軍指揮部36,020千元。 6.政治作戰局2,550千元。  7.軍備局445,920千元。 8.主計局1,700千元。 9.軍醫局1,410,697千元。 10.全民防衛動員署463,258千元  。 11.國防大學205,865千元。 12.中正國防幹部預備學校4,350  千元。 13.參謀本部22,040千元。 14.軍事情報局650千元。 15.電訊發展室10,400千元。  16.院檢單位6,680千元。" 2024,4614029800,2800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,"本年度預算數較上年度增列如列 數。" 2024,461402B000,29104884000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, 2024,5214021800,1259369000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形  如下:  (1)陸軍司令部3,000千元。  (2)海軍司令部1,350千元。  (3)空軍司令部1,860千元。  (4)軍備局1,114,003千元。  (5)軍醫局139,156千元。 2.本年度預算數之內容如下:  (1)軍品研發經費1,120,213千   元,包括:   <1>陸、海、空軍司令部軍    品研發經費6,210千元。   <2>軍備局國防先進科技研    究計畫經費994,003千元    。   <3>軍備局功率電子射頻產    業應用發展計畫計畫總經    費208,000千元,112-115    年執行,以前年度已編列    52,000千元,本年度編列    52,000千元。   <4>軍備局應用導向智慧化    積層製造技術開發與認證    計畫總經費134,800千元    ,110-113年執行,以前    年度已編列101,800千元    ,本年度編列33,000千元    。   <5>軍備局野戰全身型動力    外骨骼系統開發計畫總經    費137,000千元,113-116    年執行,本年度編列35,0    00千元。  (2)醫學研究經費139,156千元   ,包括:   <1>軍醫局國防醫學研究計    畫經費97,500千元。   <2>軍醫局生物防護研究計    畫總經費208,280千元,1    13-117年執行,本年度編    列41,656千元。" 2024,521402C000,8613542000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, 2024,7114022300,2103341000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形  如下:   (1)陸軍司令部462,880千元。  (2)海軍司令部397,656千元。  (3)空軍司令部663,697千元。  (4)憲兵指揮部24,868千元。  (5)資通電軍指揮部18,150千   元。  (6)政治作戰局2,293千元。  (7)軍備局431,055千元。  (8)主計局212千元。  (9)軍醫局49,567千元。  (10)全民防衛動員署19,360千   元。  (11)國防大學6,572千元。  (12)中正國防幹部預備學校5,   196千元。  (13)參謀本部736千元。  (14)軍事情報局8,953千元。  (15)電訊發展室10,327千元。  (16)院檢單位1,819千元。 2.本年度預算數2,103,341千元  ,係環保設施維護經費,較上  年度增列營區土壤污染整治作  業等經費397,247千元。" 2024,7614022100,1456676000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.撫卹與撫慰金1,315,076千元  ,較上年度增列200,076千元  。 2.遺族援護141,600千元,較上  年度減列13,000千元。" 2024,8914022200,1378146000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.軍人子女教育補助125,500千  元,較上年度增列25,000千元  。 2.軍眷實物代金5,800千元,較  上年度減列300千元。 3.軍眷水電補助600,000千元,  較上年度減列7,116千元。 4.軍眷生育、婚喪補助646,846  千元,較上年度減列6,000千  元。" 2024,4017010100,447999000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費354,037千元,較  上年度核實增列人事費1,664  千元。 2.基本行政工作維持費93,962千  元,較上年度減列文書檔管系  統改版等經費9,183千元,增  列公營事業民營化前退休人員  之早期退休人員生活困難特別  照護金等9,804千元,計淨增6  21千元。" 2024,4017010200,38565000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數38,565千元,係辦 理學員訓練所需經費,較上年度 減列講座鐘點費等1,002千元, 增列協助訓練庶務工作人力經費 等991千元,計淨減11千元。" 2024,4017010300,89672000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數89,672千元,係辦 理促進民間參與公共建設所需經 費,較上年度增列35千元。其中 協助各機關推動民間參與公共建 設計畫(111年-114年)總經費340 ,000千元,分4年辦理,111至11 2年度已編列167,606千元,本年 度續編第3年經費84,400千元, 較上年度減列100千元。" 2024,4017017400,5413000,無細項,財政部主管,財政部,投資事業股權移轉,財務支出,10.1.4,"新增出售中央再保險股份有限公 司股票所需證券交易稅及手續費 等5,413千元。" 2024,4017019000,0,交通及運輸設備,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.5.1, 2024,4017019800,3720000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.6,仍照上年度預算數編列。 2024,5917016000,82576000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數82,576千元,係對 亞洲開發銀行第13期亞洲開發基 金捐助,總經費341,073千元, 分4年捐助,110至112年度已編 列258,497千元,本年度續編最 後1年經費82,576千元,與上年 度同。" 2024,5917016100,0,無細項,財政部主管,財政部,填補行政院公營事業民營化基金,其他經濟服務支出,10.1.8,"上年度補助行政院公營事業民營 化基金,配合該基金裁撤,所列 8,800,000千元如數減列。" 2024,5917018000,2000000000,中國輸出入銀行,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.9.1, 2024,5917018200,276250000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.10.1, 2024,6117015500,9018866000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.11,"本年度預算數9,018,866千元, 係撥補公教人員屬於88年5月30 日以前之保險年資應計給之養老 給付金額等,較上年度增列1,41 5,603千元。" 2024,4017100100,313855000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費289,004千元,較  上年度核實減列人事費5,710  千元。 2.基本行政工作維持費24,851千  元,較上年度減列仰德大樓廁  所及茶水間修繕等經費1,990  千元。" 2024,4017101000,355986000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.國庫及支付管理22,630千元,  較上年度減列跨行通匯作業手  續費等450千元。 2.債務管理作業471千元,較上  年度增列法規英譯審查經費1  千元。 3.財務規劃作業795千元,較上  年度增列公益彩券回饋金運用  及管理作業小組所需行政費用  450千元。 4.公股管理作業2,074千元,較  上年度增列委託書徵求等經費  359千元。 5.菸酒管理作業35,777千元,較  上年度減列委託辦理進口酒類  衛生查驗等經費1,514千元。 6.國庫資訊作業47,592千元,較  上年度減列數據通訊費等100  千元。 7.私劣菸品查緝作業246,647千  元,較上年度減列13,067千元  。 8.上年度公益彩券回饋金分配作  業預算業已編竣,所列34,184  千元如數減列。" 2024,4017109000,0,交通及運輸設備,財政部主管,國庫署,一般建築及設備,財務支出,10.2.3.1, 2024,4017109800,770000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.4,"本年度預算數較上年度減列如列 數。" 2024,8117104500,106887421000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.5,"本年度預算數106,887,421千元 ,係中央政府未償公債、中長期 借款、國庫券及短期借款等利息 費用,較上年度減列267,064千 元。" 2024,8217104600,426455000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.6,"本年度預算數426,455千元,係 辦理國債發行及還本付息所需經 費,較上年度減列2,000千元。" 2024,8617102000,14653000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.7,"本年度預算數14,653,000千元, 係金融營業稅依加值型及非加值 型營業稅法第11條規定,撥入金 融業特別準備金期間,依財政收 支劃分法規定,補足地方各級政 府因統籌分配款所減少之收入, 較上年度增列2,802,000千元。" 2024,4017200100,383070000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費353,573千元,較  上年度核實減列人事費4,190  千元。 2.基本行政工作維持費29,497千  元,較上年度增列駕駛委外所  需經費等1,278千元,減列汰  換冷氣機等經費1,085千元,  計淨增193千元。" 2024,4017201000,23544000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.革新稅制改善稅政經費4,004  千元,較上年度增列參加亞太  稅務行政及研究組織(SGATAR  )年會等經費104千元。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經  費1,721千元,較上年度增列  印製費等14千元。 3.稅務稽核及稽徵業務經費3,73  1千元,較上年度減列稽核人  員實地查證等經費29千元。 4.稅務行政管理經費1,925千元  ,較上年度增列軟體授權經費  等37千元。 5.防制菸品稅捐逃漏經費12,163  千元,較上年度減列600千元  。" 2024,4017205000,15235091000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數15,235,091千元, 係依加值型及非加值型營業稅法 第58條規定,由營業稅收入總額 提撥3%作為統一發票給獎及推行 經費,較上年度增列2,737,809 千元。" 2024,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,仍照上年度預算數編列。 2024,8617202000,1438080000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.地方政府土地增值稅款短少補  助638,080千元,係土地增值  稅稅率調降及適用自用住宅用  地10%優惠稅率之次數規定放  寬後,依據土地稅法第33條第  2項及第34條第6項規定,撥補  直轄市及縣(市)政府112年  度稅收之實質損失,與上年度  同。 2.地方政府遺產及贈與稅款短少  補助800,000千元,係遺產及  贈與稅稅率調降及免稅額調高  後,依據遺產及贈與稅法第58  條之1規定,撥補直轄市、縣  市政府及鄉(鎮、市)公所11  2年度稅收之實質損失,較上  年度減列300,000千元。" 2024,4017250100,2263871000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費2,084,730千元,  較上年度核實增列人事費3,74  7千元。 2.基本行政工作維持費179,141  千元,較上年度減列臺北國稅  局中正分局辦公廳舍取得計畫  搬遷裝修等經費26,190千元。" 2024,4017250200,346293000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.納稅服務及規劃經費14,903千  元,較上年度增列臨時人力等  經費131千元。 2.直接稅稽徵經費57,302千元,  較上年度減列辦理強化綜合所  得稅結算申報服務措施等經費  959千元。 3.稅款徵收及處理經費76,919千  元,較上年度增列承受行政執  行署各分署無法拍定不動產相  關應納稅費等6,606千元。 4.間接稅稽徵經費146,738千元  ,較上年度增列證券及期貨交  易稅代徵人獎金等34,185千元  。 5.法務案件處理經費16,681千元  ,較上年度減列檢舉違章漏稅  舉發人財務罰鍰獎金等316千  元。 6.電子處理及運用經費33,750千  元,較上年度增列汰換雷射印  表機等經費499千元。" 2024,4017259000,64806000,營建工程,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, 2024,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 2024,4017270100,1545549000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,459,960千元,  較上年度核實增列人事費15,7  92千元。 2.基本行政工作維持費85,589千  元,較上年度減列公有建築物  耐震補強工程等經費17,813千  元。" 2024,4017270200,160222000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.納稅服務及規劃經費8,648千  元,較上年度減列印製費等45  千元。 2.直接稅稽徵經費35,766千元,  較上年度減列辦理強化綜合所  得稅結算申報服務措施等經費  1,679千元。 3.稅款徵收及處理經費41,865千  元,較上年度減列通訊費等1,  866千元。 4.間接稅稽徵經費45,474千元,  較上年度增列證券及期貨交易  稅代徵人獎金等3,807千元。 5.法務案件處理經費5,443千元  ,較上年度增列臨時人力等經  費97千元。 6.電子處理及運用經費23,026千  元,較上年度增列資訊軟硬體  設備費等8千元。" 2024,4017279000,81477000,營建工程,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, 2024,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 2024,4017290100,2444681000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費2,251,922千元,  較上年度核實增列人事費9,43  1千元。 2.基本行政工作維持費192,759  千元,較上年度增列辦公廳舍  整修等經費1,688千元。其中  淡水稽徵所辦公廳舍興建計畫  總經費201,082千元,分5年辦  理,111至112年度已編列4,50  5千元,本年度續編第3年經費  60,903千元,本科目編列998  千元,較上年度減列871千元  。" 2024,4017290200,381966000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.納稅服務及規劃經費7,405千  元,較上年度減列舉辦各項租  稅教育推廣活動等經費35千元  。 2.直接稅稽徵經費104,237千元  ,較上年度減列辦理強化綜合  所得稅結算申報服務措施等經  費2,968千元。 3.稅款徵收及處理經費102,764  千元,較上年度減列寄送各稅  繳款書郵資等6,323千元。 4.間接稅稽徵經費104,989千元  ,較上年度增列證券及期貨交  易稅代徵人獎金等9,448千元  。 5.法務案件處理經費10,937千元  ,較上年度減列審查報告書表  印製費等304千元。 6.電子處理及運用經費51,634千  元,較上年度減列資訊設備搬  遷等經費1,196千元。" 2024,4017299000,59905000,營建工程,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, 2024,4017299800,400000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 2024,4017310100,2145215000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費2,023,307千元,  較上年度核實增列人事費1,13  7千元。 2.基本行政工作維持費121,908  千元,較上年度增列竹南稽徵  所耐震補強工程分攤款等經費  932千元。" 2024,4017310200,259411000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.納稅服務及規劃經費6,508千  元,較上年度減列辦理租稅教  育及推廣工作等經費304千元  。 2.直接稅稽徵經費71,825千元,  較上年度減列辦理強化綜合所  得稅結算申報服務措施等經費  1,436千元。 3.稅款徵收及處理經費73,001千  元,較上年度減列承受行政執  行署各分署無法拍定不動產相  關應納稅費等2,535千元。 4.間接稅稽徵經費69,532千元,  較上年度增列證券及期貨交易  稅代徵人獎金等7,187千元。 5.法務案件處理經費10,001千元  ,較上年度減列國內旅費等14  0千元。 6.電子處理及運用經費28,544千  元,較上年度減列購置資通安  全軟體等經費2,682千元。" 2024,4017319000,9901000,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, 2024,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 2024,4017330100,1694684000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,580,340千元,  較上年度核實增列人事費10,6  98千元。 2.基本行政工作維持費114,344  千元,較上年度增列電費及公  有建築物耐震補強等經費17,2  35千元。" 2024,4017330200,177133000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.納稅服務及規劃經費6,176千  元,較上年度減列辦理媒體政  策及業務宣導經費35千元。 2.直接稅稽徵經費50,115千元,  較上年度減列辦理強化綜合所  得稅結算申報服務措施等經費  70千元。 3.稅款徵收及處理經費40,553千  元,較上年度減列寄送稅捐稽  徵書表郵資等849千元。 4.間接稅稽徵經費49,618千元,  較上年度增列證券及期貨交易  稅代徵人獎金等3,627千元。 5.法務案件處理經費4,870千元  ,較上年度減列檢舉違章漏稅  舉發人財務罰鍰獎金等423千  元。 6.電子處理及運用經費25,801千  元,較上年度增列資訊設備維  護等經費352千元。" 2024,4017339000,36156000,營建工程,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, 2024,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 2024,4017350100,5859050000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費5,583,781千元,  較上年度核實減列人事費3,15  2千元。 2.基本行政工作維持費275,269  千元,較上年度增列關務署及  所屬大樓外牆整修、空調機電  設施修繕汰換工程等經費136,  867千元。" 2024,4017350200,1525649000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.稽徵業務164,672千元,較上  年度增列電費、X光檢查儀維  護及轉口貨物逾期不退運銷毀  等經費16,864千元。 2.查緝業務1,038,833千元,較  上年度增列海關巡緝艇汰舊換  新第二期計畫、基隆關西16私  貨倉庫新建計畫、臺北港儀檢  站軌道式貨櫃檢查儀建置計畫  等經費304,465千元。其中:  (1)海關巡緝艇汰舊換新第二   期計畫總經費905,011千元   ,分5年辦理,112年度已編   列13,944千元,本年度續編   第2年經費227,494千元,較   上年度增列213,550千元。  (2)基隆關西16私貨倉庫新建   計畫總經費401,645千元,   分年辦理,109至111年度已   編列128,069千元,上年度   暫緩編列,本年度續編第5   年經費170,760千元。  (3)第六貨櫃中心軌道式貨櫃   檢查儀及儀檢站建置計畫總   經費264,157千元,分5年辦   理,109至111年度已編列22   1,288千元,上年度暫緩編   列,本年度續編最後1年經   費42,869千元。  (4)臺北港儀檢站軌道式貨櫃   檢查儀建置計畫總經費213,   146千元,分3年辦理,111   至112年度已編列33,840千   元,本年度續編最後1年經   費179,306千元,較上年度   增列150,227千元。  (5)臺中關第二貨櫃中心儀檢   站軌道式貨櫃檢查儀建置計   畫總經費314,141千元,分3   年辦理,112年度已編列465   千元,本年度續編第2年經   費98,686千元,較上年度增   列98,221千元。  (6)新增基隆港東岸儀檢站門   框式貨櫃檢查儀建置計畫總   經費290,455千元,分3年辦   理,本年度編列第1年經費2   50千元。  (7)上年度海關巡緝艇汰舊換   新計畫預算業已編竣,所列   363,260千元如數減列。 3.關稅資料處理248,144千元,  較上年度增列資料中心及資安  聯防設備維護、人工智慧輔助  緝私系統維運及精進等經費24  ,765千元。 4.新增建構高效快遞貨物通關雲  端平臺經費64,000千元。 5.新增強化跨機關資料傳輸韌性  經費10,000千元。 6.上年度物聯網全時監控建置計  畫預算業已編竣,所列43,000  千元如數減列。 7.上年度數位海關先期研究及導  入預算業已編竣,所列29,000  千元如數減列。" 2024,4017359800,2850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.3,仍照上年度預算數編列。 2024,4017400100,928635000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費831,261千元,較  上年度核實增列人事費16,484  千元。 2.基本行政工作維持費97,374千  元,較上年度減列辦理愛國西  路舊財政大樓結構補強等經費  171,907千元。" 2024,4017400200,2128236000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.國有財產接收保管經費160,96  7千元,較上年度增列辦理浮  覆地回復所有權訴訟案等經費  104,787千元。 2.國有財產管理處分經費1,881,  806千元,較上年度增列辦理  國有非公用不動產環境清理維  護暨登革熱高風險場域巡查管  理計畫等經費96,998千元。其  中:  (1)被占用國有非公用不動產   加強清理第二期計畫總經費   1,344,109千元,分6年辦理   ,109至112年度已編列740,   102千元,本年度續編第5年   經費188,663千元,較上年   度減列2,731千元。  (2)國有非公用文化資產修復   及管理維護計畫總經費615,   414千元,分6年辦理,111   至112年度已編列163,984千   元,本年度續編第3年經費1   17,728千元,與上年度同。  (3)外來入侵種埃及聖䴉、綠   鬣蜥與恆春半島銀合歡移除   及復育計畫總經費181,494   千元,分2年辦理,112年度   已編列92,140千元,本年度   續編最後1年經費89,354千   元,較上年度減列2,786千   元。  (4)新增國有非公用不動產環   境清理維護暨登革熱高風險   場域巡查管理計畫總經費82   1,772千元,分6年辦理,本   年度編列第1年經費136,962   千元。  (5)上年度向海致敬-海岸清   潔維護計畫預算業已編竣,   所列244,323千元如數減列   。 3.國有財產改良利用經費18,839  千元,較上年度增列辦理國有  不動產自行主導開發業務等經  費13,955千元。 4.國有公用財產經費2,477千元  ,較上年度減列辦理國有公用  財產訪查及公用財產管理業務  等經費153千元。  5.國有財產電腦化業務經費64,1  47千元,較上年度增列應用系  統軟體維護費等11,257千元。" 2024,4017409000,10570000,營建工程,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, 2024,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 2024,4017600100,446492000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費417,943千元,較  上年度核實增列人事費3,865  千元。 2.基本行政工作維持費28,549千  元,較上年度增列財政資訊大  樓頂樓防水改善及東側電梯汰  換工程等經費5,498千元。" 2024,4017601000,2137268000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃管理318,149千元,  較上年度減列稅務便民服務及  資源整合計畫等經費66,707千  元。其中:  (1)次世代稅務服務雲端平臺   建構計畫總經費1,084,567   千元,分4年辦理,112年度   已編列319,805千元,本年   度續編第2年經費316,846千   元,較上年度減列2,959千   元。  (2)上年度稅務便民服務及資   源整合計畫預算業已編竣,   所列63,743千元如數減列。 2.國稅核課系統及資料集中處理  經費1,199,427千元,較上年  度增列國稅資訊系統永續發展  計畫等經費762,512千元。其  中:  (1)服務型智慧政府2.0推動計   畫—稅務暨戶政大數據資料   加值運用計畫總經費222,00   0千元,分5年辦理,110至1   12年度已編列138,027千元   ,本年度續編第4年經費22,   659千元,較上年度減列3,7   40千元。  (2)新增國稅資訊系統永續發   展計畫總經費1,724,970千   元,分4年辦理,本年度編   列第1年經費779,680千元。 3.地方稅與徵課系統及資料集中  處理42,986千元,較上年度減  列地方稅智慧線上服務計畫等  經費2,535千元。其中服務型  智慧政府2.0推動計畫—地方  稅智慧線上服務計畫總經費75  ,000千元,分5年辦理,110至  112年度已編列38,989千元,  本年度續編第4年經費11,065  千元,較上年度減列2,334千  元。 4.資通資源管理419,743千元,  較上年度增列行政部門關鍵民  生系統精進雲端備份及回復計  畫等經費56,741千元。其中財  政部共用資料中心資源擴充計  畫總經費1,768,674千元,分6  年辦理,110至112年度已編列  904,500千元,本年度續編第4  年經費320,020千元,較上年  度減列5,186千元。 5.財政資料管理6,192千元,與  上年度同。  6.電子發票管理經費150,179千  元,較上年度減列推動雲端發  票數位服務計畫等經費22,021  千元。其中服務型智慧政府2.  0推動計畫—推動雲端發票數  位服務計畫總經費1,091,828  千元,分5年辦理,110至112  年度已編列424,736千元,本  年度續編第4年經費100,064千  元,較上年度減列21,988千元  。 7.支援服務管理592千元,與上  年度同。" 2024,4017609000,0,交通及運輸設備,財政部主管,財政資訊中心,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, 2024,4017609800,1174000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5120010100,1290134000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費726,768千元,與  上年度同。 2.基本行政工作維持費130,864  千元,較上年度增列檔案庫房  安全管理與設施維護人力等經  費6,892千元。 3.推展一般教育及編印文教書刊  經費301,998千元,較上年度  增列補助大專校院原住民族學  生資源中心等經費39,788千元  。 4.人事行政管理與財務輔導經費  103,822千元,較上年度增列  補助學校提繳未具本職兼任教  師勞工退休金等經費3,154千  元。 5.辦公房屋整修及購置事務機具  經費26,682千元,較上年度增  列管轄設施修繕及辦公室更新  工程等經費8,176千元。" 2024,5120010200,17928875000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, 2024,5120010300,1658635000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, 2024,5120010500,2873391000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, 2024,5120010700,2615731000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,學務與輔導,教育支出,11.1.5.1, 2024,5120010900,5051762000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, 2024,5120018100,4268652000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, 2024,5120019000,1140000,交通及運輸設備,教育部主管,教育部,一般建築及設備,教育支出,11.1.8.1, 2024,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.9,仍照上年度預算數編列。 2024,5320011100,250093000,國立社教機構創新與發展,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.10.1, 2024,7620012100,24623826000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.學校教職員與社教機構聘任人  員退休及撫卹金13,038,369千  元,較上年度增列102,565千  元。 2.補貼國立高級中等以上學校退  休人員一次退休金優惠存款利  息差額1,111,402千元,較上  年度減列115,050千元。 3.年金改革節省退撫給付挹注退  撫基金經費5,474,055千元,  較上年度增列259,883千元。 4.新增依法撥補退撫基金(教育  人員部分)經費5,000,000千  元。" 2024,5120100100,368614000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費278,463千元,較  上年度核實增列人事費7,919  千元。 2.基本行政工作維持費70,314千  元,較上年度增列辦理資訊安  全防護等經費5,279千元。  3.辦公房屋整修及設備購置經費  19,837千元,較上年度增列行  政資訊系統及全球資訊網改版  等經費8,191千元。" 2024,5120100200,123068490000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, 2024,5120108100,1320028000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, 2024,5120109800,20000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5120203000,3831525000,無細項,教育部主管,體育署,體育教育推展,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.學校體育教育經費3,656,645  千元,較上年度增列辦理學校  特殊體育及原住民族體育活動  等經費89,078千元。 2.全民體育教育經費11,900千元  ,較上年度減列辦理全民休閒  運動教育推廣及安全維護經費  92千元。 3.輔導辦理全國性綜合運動賽會  經費96,239千元,較上年度減  列防疫物資等經費9,112千元  。 4.國際學校運動組織交流經費12  ,160千元,較上年度減列640  千元。 5.改善及輔導各年齡層運動設施  經費54,581千元,較上年度減  列辦理運動場館設施耐震能力  補強、簡易修繕及規劃設計等  經費2,274千元。" 2024,5320200100,243187000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費175,294千元,較  上年度核實增列人事費2,000  千元。 2.基本行政工作維持費40,361千  元,較上年度減列辦公大樓建  築物公共安全檢測修繕等經費  8,080千元。 3.綜合規劃業務27,532千元,較  上年度減列辦理體育運動法規  研究等經費1,917千元。" 2024,5320202000,1337205000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推展全民運動經費256,750千  元,較上年度減列辦理全民運  動知識及觀念整體行銷等經費  887千元。 2.推展競技運動經費181,996千  元,較上年度增列辦理亞奧運  特定體育團體行政填報系統維  運與資安維護等經費1,895千  元。 3.推展國際體育經費42,683千元  ,較上年度增列輔導各體育團  體爭取國際組織在我國設置秘  書處等經費2,947千元。 4.整建運動設施經費815,874千  元,較上年度增列125,810千  元,包括:  (1)全國運動場館資訊網維護   管理、運動場館之政策及法   規研擬等經費13,744千元,   較上年度增列辦理全國場館   設施普查等經費920千元。  (2)國家運動園區整體興設與   人才培育計畫(第三期)總   經費5,851,000千元,分7年   辦理,109至112年度已編列   1,151,840千元,本年度續   編第5年經費574,800千元,   較上年度減列102,440千元   。  (3)新增優化全民運動與賽會   環境計畫經費219,950千元   。  (4)新增白匏湖運動休閒生態   園區暨社會住宅興建計畫經   費7,380千元。 5.運動科技應用發展經費39,902  千元,較上年度減列補助地方  政府建置運動科技應用場域等  經費7,382千元。" 2024,5320209000,0,交通及運輸設備,教育部主管,體育署,一般建築及設備,文化支出,11.3.4.1, 2024,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5120300100,95671000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費73,546千元,較上  年度核實減列人事費735千元  。 2.基本行政工作維持費17,392千  元,較上年度增列辦公大樓管  理維護、駕駛人力委外等經費  2,450千元。 3.資訊管理計畫經費4,733千元  ,較上年度減列汰換個人電腦  等經費32千元。" 2024,5120301000,240750000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, 2024,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5321730100,1832197000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費152,146千元,較  上年度核實減列人事費700千  元。 2.基本行政工作維持費44,618千  元,與上年度同。 3.國家圖書館南部分館暨聯合典  藏中心建設計畫總經費5,715,  208千元,分9年辦理,106至1  12年度已編列1,801,954千元  ,本年度續編第8年經費1,655  ,433千元,本科目編列1,635,  433千元,較上年度增列1,292  ,433千元。" 2024,5321731000,29494000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, 2024,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5321800100,136734000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費111,262千元,較  上年度核實增列人事費4,972  千元。 2.基本行政工作維持費25,472千  元,與上年度同。" 2024,5321801000,30174000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數30,174千元,係圖 書館業務經費,較上年度增列購 置數位館藏等經費890千元。" 2024,5321809000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.6.3.1, 2024,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5121870100,172542000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費142,106千元,較  上年度增列駐警退休退職給付  等人事費5,468千元。 2.基本行政工作維持費14,280千  元,較上年度減列辦公場域職  業安全衛生改善設施養護等經  費193千元。 3.資訊作業維持費16,156千元,  較上年度增列網路閱聽服務入  口網改版系統開發等經費3,19  0千元。" 2024,5121870200,62113000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.節目製作經費15,728千元,較  上年度減列辦理人才培訓等庶  務經費10千元。 2.機務維修管理經費9,652千元  ,較上年度減列廣播機器、天  線、鐵塔養護等經費4,479千  元。 3.彰化分臺節目製作及機務管理  經費8,485千元,較上年度增  列汰換廣播機務設備等經費1,  560千元。 4.高雄分臺節目製作及機務管理  經費8,193千元,較上年度減  列廣播機器及鐵塔養護等經費  600千元。 5.花蓮分臺節目製作及機務管理  經費6,669千元,較上年度增  列文書檔案管理勞務委外等經  費114千元。 6.臺東分臺節目製作及機務管理  經費6,685千元,較上年度增  列警衛保全勞務服務等經費56  2千元。 7.節目推廣調查研究經費2,091  千元,較上年度減列辦理各項  行銷活動等經費544千元。 8.國家語言整體發展方案—教育  部主管總經費8,385,611千元  ,分5年辦理,111至112年度  已編列2,886,128千元,本年  度續編第3年經費1,784,856千  元,本科目編列4,610千元,  與上年度同。" 2024,5121879000,1250000,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,教育支出,11.7.3.1, 2024,5121879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,教育支出,11.7.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5121900100,352812000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費200,963千元,較  上年度核實增列人事費4,159  千元。 2.基本行政工作維持費114,463  千元,較上年度增列三峽總院  區空間改善與冰水主機汰換及  臺北院區辦公室裝修工程等經  費25,702千元。 3.資訊運用及管理經費37,386千  元,較上年度減列全院區資訊  設備維運等經費6,689千元,  增列建置雲端資料中心相關資  通訊硬體設備等經費24,099千  元,計淨增17,410千元。" 2024,5121900200,245679000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, 2024,5121909000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國家教育研究院,一般建築及設備,教育支出,11.8.3.1, 2024,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423010100,688815000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費457,597千元,較  上年度核實減列人事費17,896  千元。 2.基本行政工作維持費111,724  千元,較上年度增列水電費等  4,027千元。 3.研討(考)暨進修業務經費7,  225千元,較上年度增列委託  研究等經費89千元。 4.辦理法制及兩公約人權業務經  費3,355千元,較上年度減列  國外旅費等112千元。 5.資訊管理業務經費108,914千  元,較上年度增列1,144千元  ,包括:  (1)服務型智慧政府2.0推動計   畫之法務服務智慧轉型計畫   總經費775,378千元,分5年   辦理,110至112年度已編列   244,410千元,本年度續編   第4年經費67,371千元,本   科目編列7,000千元,與上   年度同。  (2)個人電腦硬體設備維護等   經費101,914千元,較上年   度增列1,144千元。" 2024,3423011400,1598339000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理法律事務業務經費12,072  千元,較上年度減列辦理宣導  品製作及說明會等經費5千元  。 2.辦理檢察行政業務經費104,41  1千元,較上年度減列國內旅  費等3,357千元。 3.辦理司法保護業務經費809,10  8千元,較上年度增列捐助財  團法人犯罪被害人保護協會及  犯罪被害補償金等703,031千  元。 4.辦理國際及兩岸法律事務經費  10,829千元,較上年度增列辦  理國際司法網絡組織亞洲區域  會議等經費1,841千元。 5.補助毒品防制基金辦理多元處  遇及施用者成癮治療業務等經  費661,919千元,較上年度增  列94,909千元。" 2024,3423019000,1760000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, 2024,3423019800,9807000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5223015000,9000000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.新增新世代智慧檢察AI科技計  畫經費9,000千元。 2.上年度新世代檢察革新科技計  畫及開發建置受保護管束人再  犯風險評估智慧輔助系統計畫  預算業已編竣,所列14,000千  元如數減列。" 2024,7623012000,221912000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數221,912千元,係 司法官退休及退養給付經費,較 上年度增列32,822千元。" 2024,8923013000,36892000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數36,892千元,係國 家賠償金經費,與上年度同。" 2024,3423100100,80522000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費58,388千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額等  經費1,513千元。 2.基本行政工作維持費22,134千  元,較上年度增列水電費等68  4千元。" 2024,3423101000,304321000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.司法官訓練業務經費254,047  千元,較上年度增列司法官學  員生活津貼等經費13,639千元  。 2.司法工作人員訓練業務經費50  ,274千元,較上年度減列檢察  事務官學員生活津貼等經費12  ,840千元。" 2024,3423109000,0,交通及運輸設備,法務部主管,司法官學院,一般建築及設備,司法支出,12.2.3.1, 2024,3423109800,263000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423150100,78263000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費63,770千元,較上  年度核實減列人事費2,345千  元。 2.基本行政工作維持費14,493千  元,較上年度增列水電費等1,  250千元。" 2024,3423151000,84472000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.法醫訓練研究經費17,445千元  ,較上年度減列購置毒品檢驗  儀器設備等經費9,035千元。 2.法醫病理鑑定及指導地檢署法  醫業務經費23,635千元,較上  年度減列設施及機械設備養護  費等5,394千元。 3.毒物化學鑑定經費12,704千元  ,較上年度減列購置尿液檢驗  用耗材等經費10,772千元。 4.血清證物鑑定經費6,279千元  ,較上年度增列血清證物鑑定  儀器養護等經費437千元。 5.新增法醫電腦斷層掃瞄協助相  驗解剖業務經費12,745千元。 6.新增贓證物品管理智能庫房計  畫總經費190,561千元,分年  辦理,本年度編列第1年經費1  43,089千元,本科目編列11,6  64千元。 7.上年度北區解剖室維持預算業  已編竣,所列100千元如數減  列。" 2024,3423159000,0,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.3.3.1, 2024,3423159800,178000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5223151100,23500000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.法醫病理鑑識研究計畫經費7,  228千元,較上年度減列購置  鑑識儀器設備等經費1,035千  元。 2.毒物化學鑑識研究計畫經費8,  163千元,較上年度減列購置  鑑識儀器設備等經費178千元  。 3.血清證物鑑識研究計畫經費8,  109千元,較上年度減列購置  實驗藥品及試劑等經費187千  元。" 2024,3423160100,422112000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費368,304千元,較  上年度核實減列人事費2,902  千元。 2.基本行政工作維持費53,808千  元,較上年度減列辦公廳室整  修工程等經費50,934千元。" 2024,3423161000,99366000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理廉政政策規劃考核業務經  費17,702千元,較上年度增列  辦理透明晶質獎等經費3,423  千元。 2.辦理貪瀆預防業務經費7,921  千元,較上年度增列財產申報  網路系統服務等經費679千元  。 3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查  與督導業務經費32,700千元,  較上年度增列獎勵民眾檢舉貪  污瀆職案件獎勵金等2,955千  元。 4.辦理政風機構督導審核業務經  費1,694千元,與上年度同。 5.新增贓證物品管理智能庫房計  畫總經費190,561千元,分年  辦理,本年度編列第1年經費1  43,089千元,本科目編列39,3  49千元。" 2024,3423169000,0,營建工程,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, 2024,3423169800,536000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5223161000,5200000,無細項,法務部主管,廉政署,司法科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.新增智慧肅貪科技計畫經費5,  200千元。 2.上年度偵訊效能提升及偵謊輔  助系統開發計畫預算業已編竣  ,所列3,400千元如數減列。" 2024,3423170100,191408000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費165,504千元,較  上年度核實減列人事費238千  元。 2.基本行政工作維持費25,904千  元,較上年度增列辦公環境清  潔等經費254千元。" 2024,3423174100,14762367000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費10,089,383千元,  較上年度增列員工薪俸晉級差  額等經費114,156千元。 2.基本行政工作維持費691,217  千元,較上年度增列水電費等  32,879千元。 3.辦理矯正行政業務經費171,79  7千元,較上年度減列指紋建  檔及比對系統再造等經費27,4  72千元。 4.辦理矯正訓練業務經費40,727  千元,較上年度減列購置學員  制服及膳食材料等經費3,206  千元。 5.辦理矯正、醫療及訓練業務經  費664,248千元,較上年度增  列安全及警戒系統汰換等經費  105,857千元。 6.辦理收容人給養業務經費1,66  8,315千元,較上年度減列23,  538千元。 7.補助收容人健保費1,434,074  千元,較上年度增列188,799  千元。 8.矯正機關便民線上服務建置計  畫經費2,606千元,較上年度  減列擴增行動接見系統功能等  經費544千元。" 2024,3423178700,1351596000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.彰化看守所遷建工程計畫總經  費3,094,287千元,分年辦理  ,108至112年度已編列1,639,  309千元,本年度續編1,351,5  96千元,較上年度增列457,95  5千元。 2.上年度八德外役監獄新(擴)建  工程計畫預算業已編竣,所列  214,016千元如數減列。" 2024,3423179000,10030000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, 2024,3423179800,19920000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5223175000,28000000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數28,000千元,係辦 理收容人數位帳戶及供應服務系 統開發計畫經費,較上年度減列 建置供應服務整合平臺相關主機 及儲存陣列裝置等經費1,000千 元。" 2024,3423180100,123863000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費110,698千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費2,802千元。  2.基本行政工作維持費13,165千  元,較上年度增列水電費等62  8千元。" 2024,3423181000,21560000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數21,560千元,係辦 理及督導執行業務經費,較上年 度減列辦公廳室修繕工程等經費 5,647千元。" 2024,3423184000,1433003000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費905,599千元,較  上年度核實減列人事費4,984  千元。 2.基本行政工作維持費170,721  千元,較上年度增列設施及機  械設備養護費等8,007千元。 3.辦理執行業務經費356,683千  元,較上年度增列執行業務委  外人力等經費18,306千元。" 2024,3423188500,66648000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"行政執行署新竹分署辦公廳舍新 建工程中長程計畫總經費450,16 1千元,分年辦理,以前年度編 列15,557千元,本年度續編66,6 48千元,較上年度增列55,445千 元。" 2024,3423189000,0,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, 2024,3423189800,6643000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,仍照上年度預算數編列。 2024,3423200100,149957000,無細項,法務部主管,最高檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費137,485千元,較  上年度核實減列人事費5,126  千元。 2.基本行政工作維持費12,472千  元,較上年度增列辦公廳舍養  護費等883千元。" 2024,3423201000,53601000,無細項,法務部主管,最高檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.非常上訴暨第三審刑事案件處  理經費11,460千元,較上年度  增列辦公廳室整修工程等經費  10,002千元。 2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理  經費6,428千元,較上年度增  列國外旅費等648千元。 3.辦理選舉查察業務經費35,713  千元,較上年度增列辦理查察  賄選業務等經費596千元。" 2024,3423209800,160000,無細項,法務部主管,最高檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3423300100,891074000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費760,384千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費5,215千元。 2.基本行政工作維持費52,227千  元,較上年度增列資訊服務費  等7,215千元。 3.檢舉與查緝毒品獎金經費78,4  63千元,較上年度減列獎勵民  眾檢舉毒品犯罪案件獎勵金等  5,286千元。" 2024,3423301000,1310817000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費737,309千元,較上年  度增列刑後強制治療及購置區  塊鏈偵查工具等經費85,252千  元。 2.辦理重大刑事鑑定及涉外刑事  案件等業務經費15,369千元,  與上年度同。 3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費78千元,與上年度同。 4.強化社會安全網第二期計畫總  經費3,461,352千元,分5年辦  理,110至112年度已編列1,06  0,947千元,本年度續編第4年  經費495,756千元,較上年度  減列103,108千元。 5.新增贓證物品管理智能庫房計  畫總經費190,561千元,分年  辦理,本年度編列第1年經費1  43,089千元,本科目編列62,3  05千元。" 2024,3423309000,2320000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.8.3.1, 2024,3423309800,4406000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423310100,170531000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費164,853千元,較  上年度核實減列人事費6,082  千元。 2.基本行政工作維持費5,678千  元,較上年度增列辦公廳室整  修工程等經費767千元。" 2024,3423311000,4834000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數4,834千元,係辦 理刑事案件偵查及執行等業務經 費,較上年度減列汰換發電機及 變電站高壓設備等經費2,275千 元。" 2024,3423319000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, 2024,3423319800,172000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,第一預備金,司法支出,12.9.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423320100,130911000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費124,731千元,較  上年度核實減列人事費2,592  千元。 2.基本行政工作維持費6,180千  元,較上年度增列老舊廳舍拆  除等經費1,620千元。" 2024,3423321000,4889000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數4,889千元,係辦 理刑事案件偵查及執行等業務經 費,較上年度減列汰換空調設備 等經費1,860千元。" 2024,3423329000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.10.3.1, 2024,3423329800,109000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,第一預備金,司法支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423330100,166310000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費158,724千元,較  上年度核實減列人事費1,969  千元。 2.基本行政工作維持費7,586千  元,較上年度增列水電費等36  1千元。" 2024,3423331000,5843000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數5,843千元,係辦 理刑事案件偵查及執行等業務經 費,較上年度增列汰換空調系統 冷卻水塔及冰水管等經費1,513 千元。" 2024,3423339000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.11.3.1, 2024,3423339800,124000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,第一預備金,司法支出,12.11.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423340100,58339000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費53,794千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額等  經費1,437千元。 2.基本行政工作維持費4,545千  元,較上年度增列辦公廳室整  修工程等經費1,684千元。" 2024,3423341000,4124000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數4,124千元,係辦 理刑事案件偵查及執行等業務經 費,較上年度增列購置辦公設備 等經費2,172千元。" 2024,3423349000,3700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.12.3.1, 2024,3423349800,100000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,第一預備金,司法支出,12.12.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423350100,19557000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費18,079千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額等  經費1,816千元。 2.基本行政工作維持費1,478千  元,較上年度增列水電費等20  千元。" 2024,3423351000,1032000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數1,032千元,係辦 理刑事案件偵查及執行等業務經 費,較上年度增列國內旅費等39 千元。" 2024,3423359800,47000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3423410100,1132384000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署  ,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,072,690千元,  較上年度增列員工薪俸晉級差  額等經費43,508千元。 2.基本行政工作維持費59,694千  元,較上年度增列通訊費及影  印機租賃等經費5,075千元。" 2024,3423411000,136928000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署  ,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費116,141千元,較上年  度增列緩起訴處分金及認罪協  商金提撥犯罪被害補償金等35  ,368千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費20,787千元,較上年度  增列辦理修復式司法方案專責  個案管理工作等經費1,650千  元。" 2024,3423418500,507070000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署  ,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.14.3,"新增臺灣臺北地方檢察署暨臺灣 高等檢察署擴遷建辦公廳舍中長 程個案計畫總經費14,140,487千 元,分年辦理,本年度編列507, 070千元。" 2024,3423419000,5100000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署  ,一般建築及設備,司法支出,12.14.4.1, 2024,3423419800,699000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署  ,第一預備金,司法支出,12.14.5,仍照上年度預算數編列。 2024,3423420100,503707000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費468,789千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費12,900千元。  2.基本行政工作維持費34,918千  元,較上年度增列水電費等2,  471千元。" 2024,3423421000,69563000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費57,007千元,較上年度  增列檢察官助理辦理偵查輔助  工作等經費8,999千元。  2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費12,556千元,較上年度  增列辦理修復式司法方案專責  個案管理工作等經費809千元  。" 2024,3423429000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.3.1, 2024,3423429800,292000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423430100,876247000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費822,119千元,較  上年度核實減列人事費2,121  千元。 2.基本行政工作維持費54,128千  元,較上年度增列辦公環境清  潔等經費2,843千元。" 2024,3423431000,112129000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費88,276千元,較上年度  增列檢察官助理辦理偵查輔助  工作等經費12,022千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費23,853千元,較上年度  增列辦理新世代反毒策略個別  化處遇工作等經費2,707千元  。" 2024,3423439000,4520000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.3.1, 2024,3423439800,498000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423470100,732623000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費679,066千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費2,404千元。 2.基本行政工作維持費53,557千  元,較上年度增列地下室車道  修繕及水電費等10,331千元。" 2024,3423471000,121058000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費94,918千元,較上年度  增列檢察官助理辦理偵查輔助  工作等經費18,359千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費26,140千元,較上年度  增列辦理新世代反毒策略個別  化處遇工作等經費3,654千元  。" 2024,3423479000,2320000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.3.1, 2024,3423479800,789000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423480100,322906000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費300,597千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費4,119千元。 2.基本行政工作維持費22,309千  元,較上年度增列水電費等70  4千元。" 2024,3423481000,62904000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費50,888千元,較上年度  增列檢察官助理辦理偵查輔助  工作等經費5,608千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費12,016千元,較上年度  增列辦理修復式司法方案專責  個案管理工作等經費1,033千  元。" 2024,3423489000,1870000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.18.3.1, 2024,3423489800,202000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423490100,221267000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費204,344千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費9,187千元。 2.基本行政工作維持費16,923千  元,較上年度增列設施及機械  設備養護費等6,757千元。" 2024,3423491000,51280000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費39,173千元,較上年度  增列購置辦公設備等經費10,2  83千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費12,107千元,較上年度  增列辦理修復式司法方案專責  個案管理工作等經費936千元  。" 2024,3423499000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.19.3.1, 2024,3423499800,141000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423500100,949250000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費920,292千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費29,652千元。 2.基本行政工作維持費28,958千  元,較上年度增列一般行政事  務等經費5,806千元。" 2024,3423501000,187667000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費158,629千元,較上年  度增列緩起訴處分金及認罪協  商金提撥犯罪被害補償金等27  ,938千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費29,038千元,較上年度  增列辦理新世代反毒策略個別  化處遇工作等經費2,312千元  。" 2024,3423508500,250000000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.20.3,"臺灣高等檢察署臺中檢察分署暨 臺灣臺中地方檢察署擴遷建辦公 廳舍中長程計畫總經費3,982,82 3千元,分年辦理,以前年度已 編列51,196千元,本年度續編25 0,000千元,較上年度增列250,0 00千元。" 2024,3423509000,2020000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.4.1, 2024,3423509800,538000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.5,仍照上年度預算數編列。 2024,3423510100,203656000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費194,017千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費3,596千元。 2.基本行政工作維持費9,639千  元,較上年度增列水電費等55  4千元。" 2024,3423511000,35901000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費26,288千元,較上年度  增列檢察官助理辦理偵查輔助  工作等經費2,918千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費9,613千元,較上年度  增列辦理修復式司法方案專責  個案管理工作等經費895千元  。" 2024,3423519000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, 2024,3423519800,138000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423520100,399934000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費388,597千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費16,276千元。 2.基本行政工作維持費11,337千  元,較上年度增列水電費等1,  421千元。" 2024,3423521000,79148000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費61,778千元,較上年度  增列緩起訴處分金及認罪協商  金提撥犯罪被害補償金等23,9  17千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費17,370千元,較上年度  增列辦理修復式司法方案專責  個案管理工作等經費914千元  。" 2024,3423528500,623397000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.22.3,"臺灣彰化地方檢察署暨法務部行 政執行署彰化分署聯合遷建辦公 廳舍計畫總經費1,981,038千元 ,分年辦理,105至112年度已編 列1,152,321千元,本年度續編6 23,397千元,較上年度增列143, 708千元。" 2024,3423529000,1640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.22.4.1, 2024,3423529800,246000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.5,仍照上年度預算數編列。 2024,3423530100,223319000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費215,122千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費3,160千元。 2.基本行政工作維持費8,197千  元,較上年度增列一般行政事  務等經費893千元。" 2024,3423531000,46811000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費35,541千元,較上年度  增列緩起訴處分金及認罪協商  金提撥犯罪被害補償金等10,3  03千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費11,270千元,較上年度  增列辦理修復式司法方案專責  個案管理工作等經費776千元  。" 2024,3423539000,4900000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.3.1, 2024,3423539800,150000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423540100,314773000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費298,022千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費9,653千元。 2.基本行政工作維持費16,751千  元,較上年度增列水電費等95  4千元。" 2024,3423541000,49527000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費38,001千元,較上年度  增列汰換電梯設備等經費12,9  28千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費11,526千元,較上年度  增列辦理新世代反毒策略個別  化處遇工作等經費1,453千元  。" 2024,3423549000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.24.3.1, 2024,3423549800,196000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423560100,572479000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費546,129千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費14,648千元。 2.基本行政工作維持費26,350千  元,較上年度增列水電費等1,  875千元。" 2024,3423561000,133709000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費108,104千元,較上年  度增列緩起訴處分金及認罪協  商金提撥犯罪被害補償金等40  ,413千元。  2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費25,605千元,較上年度  增列辦理新世代反毒策略個別  化處遇工作等經費3,202千元  。" 2024,3423569000,1640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.3.1, 2024,3423569800,376000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423570100,381805000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費341,385千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費15,137千元。 2.基本行政工作維持費40,420千  元,較上年度增列水電費等2,  925千元。" 2024,3423571000,83661000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費67,441千元,較上年度  增列緩起訴處分金及認罪協商  金提撥犯罪被害補償金等11,9  89千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費16,220千元,較上年度  增列辦理新世代反毒策略個別  化處遇工作等經費1,539千元  。" 2024,3423579800,193000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3423580100,774125000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費724,576千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費31,290千元。 2.基本行政工作維持費49,549千  元,較上年度增列水電費等5,  031千元。" 2024,3423581000,154527000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費134,818千元,較上年  度增列緩起訴處分金及認罪協  商金提撥犯罪被害補償金等28  ,388千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費19,709千元,較上年度  增列辦理新世代反毒策略個別  化處遇工作等經費1,432千元  。" 2024,3423589000,1200000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, 2024,3423589800,449000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423590100,314621000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費300,839千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費11,353千元。  2.基本行政工作維持費13,782千  元,較上年度增列辦公廳室租  金等1,847千元。" 2024,3423591000,57040000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費41,995千元,較上年度  增列緩起訴處分金及認罪協商  金提撥犯罪被害補償金等9,60  7千元。  2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費15,045千元,較上年度  增列辦理修復式司法方案專責  個案管理工作等經費891千元  。" 2024,3423599000,1500000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.28.3.1, 2024,3423599800,185000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423600100,139807000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費127,191千元,較  上年度核實減列人事費2,867  千元。 2.基本行政工作維持費12,616千  元,較上年度增列辦公廳室整  修工程等經費1,535千元。" 2024,3423601000,29436000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費19,093千元,較上年度  增列緩起訴處分金及認罪協商  金提撥犯罪被害補償金等1,40  1千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費10,343千元,較上年度  增列辦理修復式司法方案專責  個案管理工作等經費842千元  。" 2024,3423609000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.29.3.1, 2024,3423609800,256000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423610100,195058000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費183,317千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費5,289千元。 2.基本行政工作維持費11,741千  元,較上年度增列辦公廳室整  修工程等經費1,998千元。" 2024,3423611000,40454000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費29,044千元,較上年度  增列緩起訴處分金及認罪協商  金提撥犯罪被害補償金等8,47  5千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費11,410千元,較上年度  增列辦理修復式司法方案專責  個案管理工作等經費1,318千  元。" 2024,3423619000,3700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.30.3.1, 2024,3423619800,238000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423620100,183444000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費172,751千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費5,291千元。 2.基本行政工作維持費10,693千  元,較上年度增列水電費等1,  001千元。" 2024,3423621000,30811000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費21,184千元,較上年度  增列檢察官助理辦理偵查輔助  工作等經費3,537千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費9,627千元,較上年度  增列辦理修復式司法方案專責  個案管理工作等經費826千元  。" 2024,3423629000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.31.3.1, 2024,3423629800,292000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423630100,202401000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費188,426千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費1,615千元。 2.基本行政工作維持費13,975千  元,較上年度增列一般行政事  務等經費1,633千元。" 2024,3423631000,33725000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費22,566千元,較上年度  增列檢察官助理辦理偵查輔助  工作等經費6,568千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費11,159千元,較上年度  增列辦理修復式司法方案專責  個案管理工作等經費766千元  。" 2024,3423639000,3700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.32.3.1, 2024,3423639800,367000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423640100,88151000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費81,324千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額等  經費3,462千元。 2.基本行政工作維持費6,827千  元,較上年度增列水電費等43  3千元。" 2024,3423641000,11697000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費8,932千元,較上年度  減列停車棚工程等經費2,011  千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費2,765千元,較上年度  增列辦理新世代反毒策略個別  化處遇工作等經費136千元。" 2024,3423649000,1500000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.33.3.1, 2024,3423649800,110000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423900100,21110000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費19,485千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額等  經費1,143千元。 2.基本行政工作維持費1,625千  元,較上年度增列辦公廳舍養  護費等64千元。" 2024,3423901000,2039000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數2,039千元,係辦 理刑事案件偵查及執行等業務經 費,較上年度減列非核心法警勤 務委外人力等經費2,379千元。" 2024,3423909000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.34.3.1, 2024,3423909800,50000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,第一預備金,司法支出,12.34.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423910100,57711000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費53,931千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額等  經費80千元。 2.基本行政工作維持費3,780千  元,較上年度增列辦公廳舍養  護費等1,004千元。" 2024,3423911000,10425000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費8,950千元,較上年度  增列緩起訴處分金及認罪協商  金提撥犯罪被害補償金等3,26  7千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費1,475千元,較上年度  減列新世代反毒策略僱用觀護  追蹤輔導員等經費779千元。" 2024,3423919000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.35.3.1, 2024,3423919800,110000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423920100,17444000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費16,103千元,較上  年度核實減列人事費167千元  。 2.基本行政工作維持費1,341千  元,較上年度增列水電費等38  千元。" 2024,3423921000,3670000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費2,893千元,較上年度  增列非核心法警勤務委外人力  等經費1,561千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費777千元,較上年度增  列辦理新世代反毒策略個別化  處遇工作等經費71千元。" 2024,3423929000,130000,交通及運輸設備,法務部主管,福建連江地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.36.3.1, 2024,3423929800,100000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.36.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423950100,5268930000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費4,763,253千元,  較上年度核實減列人事費57,3  48千元。 2.基本行政工作維持費139,703  千元,較上年度增列水電費等  15,957千元。 3.一般行政業務經費135,500千  元,較上年度減列北部地區機  動工作站外牆整修工程等經費  17,021千元。 4.資訊作業經費185,775千元,  較上年度增列中和調查園區網  路設備建置等經費27,663千元  。 5.人員訓練經費41,500千元,較  上年度增列水電費等3,200千  元。 6.出國參加會議及訓練經費3,19  9千元,較上年度減列派員參  加國際會議等經費51千元。" 2024,3423951000,328223000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.調查資料蒐處與運用經費59,6  00千元,與上年度同。 2.兩岸資料蒐集與研究經費5,11  5千元,較上年度減列專書印  刷等經費985千元。 3.國際事務資料蒐處與運用經費  28,526千元,與上年度同。 4.國家安全維護及安全防護工作  經費26,053千元,較上年度減  列舉辦全民安全防護活動等經  費144千元。 5.貪瀆犯罪防制經費45,115千元  ,較上年度增列辦理案件履勘  及證物扣押等經費1,911千元  。 6.經濟犯罪防制經費27,649千元  ,較上年度增列國內旅費等5,  143千元。 7.毒品犯罪防制經費30,864千元  ,與上年度同。 8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費  77,530千元,較上年度增列辦  案用鑑識軟體使用費等67,610  千元。 9.新增贓證物品管理智能庫房計  畫總經費190,561千元,分年  辦理,本年度編列第1年經費1  43,089千元,本科目編列27,7  71千元。" 2024,3423952000,443550000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.科技鑑識工作經費63,249千元  ,較上年度增列智能蒐證雲系  統維護等經費10,009千元。 2.電訊工作經費8,273千元,較  上年度增列購置無線電通訊器  材等經費688千元。  3.通訊監察工作經費169,912千  元,較上年度增列行動電話監  察系統養護等經費9,309千元  。  4.鑑識科學大樓遷置暨科學偵查  檢驗設備精進中程計畫總經費  335,246千元,分4年辦理,11  2年度已編列40,812千元,本  年度續編第2年經費202,116千  元,較上年度增列161,304千  元。" 2024,3423959000,485742000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.37.4.1, 2024,3423959800,3924000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.37.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5223953000,54273000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.37.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.精進鑑識科技計畫經費14,300  千元,較上年度增列購置標準  品及實驗用設備等經費3,697  千元。 2.資安威脅獵蒐執法行動計畫經  費25,973千元,較上年度減列  購置鑑識軟體等經費2,415千  元。 3.臺灣資安卓越深耕-先進網路  鑑識計畫經費14,000千元,與  上年度同。" 2024,5226014000,21781360000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.科技行政管理經費89,329千元  ,較上年度增列員工薪俸晉級  差額等經費513千元。 2.政策研究與推動計畫經費810,  995千元,較上年度減列辦理  產業前瞻等經費4,520千元。 3.工研院科技專案計畫經費11,1  58,385千元,較上年度增列辦  理產業低碳減廢綠色製程創新  技術開發、前瞻晶片與系統加  速生醫新農產業創新及全台半  導體相關軟硬體建置與資源共  享等經費4,070,291千元。 4.其他法人科技專案計畫經費3,  447,016千元,較上年度增列  辦理高效運算晶片之高速傳輸  介面關鍵技術、全齡健康之創  新治療產品開發驗證及高齡科  技產業等經費120,414千元。 5.業學界科技專案計畫經費6,27  5,635千元,較上年度增列補  助企業創新研發淬鍊及新創前  瞻技術淬鍊等經費1,264,695  千元。" 2024,5226014200,17069000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬外國專業人才,科學支出,13.1.2,"本年度預算數17,069千元,係辦 理延攬外國專業人才經費,較上 年度減列辦理海外專業人才延攬 暨網絡布建計畫等經費389千元 。" 2024,5226014300,93911000,無細項,經濟部主管,經濟部,數位應用與資安韌性,科學支出,13.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推動數位應用計畫經費71,807  千元,較上年度增列21,291千  元,包括:  (1)服務型智慧政府2.0推動計   畫-經濟資料決策分析與智   慧輔助計畫總經費416,000   千元,分5年辦理,110至11   2年度已編列185,573千元,   本年度續編第4年經費42,14   6千元,較上年度減列8,370   千元。  (2)新增辦理管考資訊系統功   能擴充及改版等經費29,661   千元。 2.推動資安韌性計畫經費22,104  千元,較上年度增列辦理資安  稽核及資安治理成熟度輔導等  經費3,064千元。" 2024,5226014400,28471000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動投資審議智慧發展,科學支出,13.1.4,"服務型智慧政府2.0推動計畫-僑 外來臺投資全程線上申辦審議服 務計畫總經費443,100千元,分5 年辦理,110至112年度已編列16 9,824千元,本年度續編第4年經 費28,471千元,較上年度減列9, 377千元。" 2024,5926010100,1247933000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費790,347千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費34,537千元。 2.基本行政工作維持費109,997  千元,較上年度減列高壓變電  站及電力設備更新工程等經費  6,718千元。 3.資訊管理經費120,593千元,  較上年度增列32,522千元,包  括:  (1)資訊相關經費105,954千元   ,較上年度增列調整系統及   網路架構等經費17,883千元   。  (2)新增行政部門關鍵民生系   統精進雲端備份及回復計畫   經費14,639千元。 4.經濟統計調查經費38,643千元  ,較上年度增列資訊系統維護  作業等經費4,593千元。 5.研究發展規劃管理經費28,980  千元,較上年度增列委託辦理  國內外經濟情勢分析暨南臺灣  經濟動態等經費1,949千元。 6.經貿談判經費41,829千元,較  上年度減列線上資料庫使用等  經費1,143千元。 7.中石化安順廠污染案居民照護  計畫經費117,544千元,較上  年度減列2,276千元。" 2024,5926010200,36187000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費27,282千  元,較上年度增列辦公大樓維  修等經費375千元。 2.綜合企劃經費3,120千元,較  上年度增列辦理物資經濟動員  業務及公共藝術設置計畫審查  等經費989千元。 3.公共工程管理經費4,128千元  ,較上年度增列辦理公共工程  施工查核等經費297千元。 4.事業管理經費1,657千元,較  上年度增列辦理計畫審查等經  費204千元。" 2024,5926010300,11783000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費4,915千  元,較上年度增列辦公空間整  修及茶水間改造規劃等經費1,  297千元。 2.投資案件之審核及管理經費2,  966千元,較上年度減列檔案  封皮等經費238千元。 3.投資案件電腦處理作業經費3,  902千元,較上年度減列資訊  系統維護等經費91千元。" 2024,5926011200,30903000,無細項,經濟部主管,經濟部,經貿人才培育及發展,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數30,903千元,係辦 理經貿人才培育經費,較上年度 增列宿舍電壓容量改善及電線汰 換工程等經費4,903千元。" 2024,5926012400,151033000,無細項,經濟部主管,經濟部,促進投資,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費3,415千  元,較上年度減列辦公室及停  車位租金等經費2,855千元。 2.投資資訊服務經費15,548千元  ,較上年度增列辦理企業與人  權國際法制發展與實踐專業諮  詢服務計畫等經費1,042千元  。 3.對僑外商在臺或來臺投資之服  務經費60,960千元,較上年度  增列辦理投資臺灣事務所專案  服務計畫等經費1,547千元。 4.對赴外投資臺商之服務經費32  ,003千元,較上年度增列辦理  捐助世界及六大洲臺灣商會聯  合總會等經費3,214千元。 5.吸引臺商回臺投資之服務經費  11,305千元,較上年度減列捐  助產業公會及法人團體等辦理  中國大陸臺商產業輔導及升級  轉型等經費237千元。 6.駐外投資服務工作經費7,852  千元,較上年度減列辦理拓銷  招商事務等經費822千元。 7.加速投資臺灣之服務計畫經費  19,950千元,較上年度減列辦  理投資計畫後續追蹤等經費2,  850千元。" 2024,5926018000,100000000000,無細項,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數100,000,000千元 ,係由國庫增資台灣電力股份有 限公司辦理穩定供電建設方案經 費,較上年度減列50,000,000千 元。" 2024,5926018100,0,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.11.1, 2024,5926019000,18156000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.12.1, 2024,5926019800,82000000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.13,仍照上年度預算數編列。 2024,6326016200,787000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難照護金,福利服務支出,13.1.14,"本年度預算數787千元,係臺灣 鋁業股份有限公司等裁撤單位早 期退休人員生活困難之年節照護 金,較上年度減列176千元。" 2024,7626016000,7552000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.15,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.鹽務人員退休撫卹經費285千  元,較上年度減列604千元。 2.高雄硫酸錏股份有限公司退休  人員月退休金、遺屬年金經費  1,444千元,較上年度減列174  千元。 3.新增台灣中興紙業股份有限公  司等公營事業民營化員工權益  補償補助等經費5,823千元。" 2024,5226102200,10816507000,無細項,經濟部主管,產業發展署,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.發展新興與高科技產業經費4,  043,179千元,較上年度減列  辦理發展智慧製造解決方案推  動計畫及智慧機械產業技術提  升補助計畫等經費478,838千  元,增列辦理驅動國內IC設計  業者先進發展補助計畫及亞灣  2.0-智慧科技創新應用綱要計  畫等經費1,816,427千元,計  淨增1,337,589千元。  2.策進產業躍升與永續發展環境  經費6,773,328千元,較上年  度減列辦理產業淨零碳排推動  計畫及中小企業淨零轉型計畫  等經費1,019,823千元,增列  辦理促進中小型製造業轉型加  值計畫及普惠科技驅動高齡市  場商機計畫等經費1,220,930  千元,計淨增201,107千元。" 2024,5726100100,374241000,無細項,經濟部主管,產業發展署,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費312,619千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費15,023千元。 2.基本行政工作維持費24,581千  元,較上年度減列大樓污水管  更換及地板整修工程等經費2,  451千元,增列公務車輛駕駛  人力委託外包等經費2,551千  元,計淨增100千元。 3.資訊管理經費37,041千元,較  上年度減列虛擬化系統資源管  理軟體購置等經費965千元,  增列備份軟體維護等經費1,01  3千元,計淨增48千元。" 2024,5726102000,10036000,無細項,經濟部主管,產業發展署,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.產業政策企劃經費3,082千元  ,較上年度增列翻譯費及外文  審查費等17千元。 2.產業行政與管理經費6,954千  元,較上年度增列印製收據及  信封等經費2千元。" 2024,5726108100,678000000,經濟特別收入基金,經濟部主管,產業發展署,非營業特種基金,工業支出,13.2.4.1, 2024,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,產業發展署,第一預備金,工業支出,13.2.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5226201000,173466000,無細項,經濟部主管,國際貿易署,數位貿易,科學支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.數位展覽領航計畫40,793千元  ,較上年度減列數位內容製作  等經費12千元。 2.輔導減碳企業提升出口能量計  畫5,729千元,較上年度減列  減碳出口能力評估系統及碳足  跡指引網站維運等經費9,056  千元。 3.新增運用數位新貿易模式計畫  經費126,944千元。" 2024,5926200100,608159000,無細項,經濟部主管,國際貿易署,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費525,070千元,較  上年度核實減列人事費2,211  千元。 2.基本行政工作維持費39,496千  元,較上年度減列屋頂防水隔  熱工程等經費8,760千元。 3.國貿行政人員訓練經費414千  元,較上年度增列辦理國際經  貿談判在職專班等經費161千  元。 4.資訊管理業務經費43,179千元  ,較上年度增列公文系統建置  等經費6,385千元。" 2024,5926201000,2285556000,無細項,經濟部主管,國際貿易署,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.貿易行政與管理經費23,742千  元,較上年度減列辦理國際經  貿政策研究中心計畫等經費1,  345千元。 2.展館及國際會議中心營運管理  經費438,773千元,較上年度  增列地價稅及房屋稅等經費22  ,136千元。 3.興建桃園會展中心計畫總經費  4,659,541千元,分年辦理,1  06至112年度已編列3,493,885  千元,本年度續編1,120,978  千元,較上年度增列47,405千  元。 4.2025年大阪世界博覽會計畫總  經費2,000,000千元,分4年辦  理,112年度已編列437,950千  元,本年度續編第2年經費682  ,342千元,較上年度增列244,  392千元。 5.國際經濟合作17,040千元,較  上年度減列辦理雙邊經濟合作  會議等經費261千元。 6.貿易調查業務2,681千元,較  上年度增列舉辦聽證會場地租  金及專家學者出席費等34千元  。" 2024,5926209800,5200000,無細項,經濟部主管,國際貿易署,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5226310400,494834000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立度量衡及標準檢測驗證,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.服務型智慧政府2.0推動計畫-  標準檢驗及計量便捷智能服務  計畫總經費170,900千元,分5  年辦理,110至112年度已編列  66,357千元,本年度續編第4  年經費19,580千元,較上年度  減列1,155千元。 2.再生能源憑證運行與發展計畫  經費41,360千元,較上年度減  列辦理再生能源憑證案場作業  及制度運作等經費9,922千元  。 3.建構新世代數位科技基磐標準  與驗證環境計畫經費20,859千  元,較上年度減列辦理中文資  訊用字編碼相關國際標準研究  及參與等經費2,962千元。 4.5G智慧杆檢測標準及驗證計畫  經費26,621千元,較上年度減  列辦理5G智慧杆標準制定等經  費4,799千元。 5.智慧製造標準建置及國際鏈結  計畫經費277,273千元,較上  年度減列辦理智慧機械產業智  慧化線上計量標準建置等經費  5,458千元。 6.綠能科技產業標準檢測驗證計  畫經費31,791千元,較上年度  減列辦理大尺寸太陽光電模組  及零組件標準檢測驗證等經費  4,410千元。 7.儲能系統安全暨智慧電網標準  檢測驗證計畫經費55,450千元  ,較上年度減列辦理提升電力  調節系統檢測驗證能量等經費  10,550千元。 8.新增6G晶片整合系統標準檢測  與驗證計畫經費21,900千元。" 2024,5926310100,1365363000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,178,084千元,  較上年度核實減列人事費6,52  3千元。 2.基本行政工作維持費135,612  千元,較上年度增列辦理建築  物防水修補及屋頂防水等經費  7,453千元。 3.資訊作業環境之設置與維護經  費51,667千元,較上年度增列  資訊系統維護等經費65千元。" 2024,5926310200,578912000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合企劃及國際事務經費16,6  69千元,較上年度增列辦理商  品標示之研析特定公告事項與  精進業務管理等經費1,079千  元。 2.標準制定推行與服務經費27,7  55千元,較上年度增列辦理國  家標準制修訂等經費1,924千  元。 3.強化商品檢驗及驗證效能經費  78,847千元,較上年度增列辦  理商品驗證登錄等經費2,178  千元。 4.發展檢試驗暨技術服務經費91  ,084千元,較上年度增列辦理  綠能產品檢測技術及驗證等經  費2,524千元。 5.度量衡管理及檢定經費258,40  6千元,較上年度增列辦理電  動車輛供電設備檢定等經費2,  298千元。 6.度量衡器檢定檢查事務經費10  6,151千元,較上年度增列23,  541千元,包括:  (1)建置度量衡檢測基磐環境   計畫總經費196,252千元,   分4年辦理,110至112年度   已編列117,437千元,本年   度續編最後1年經費78,815   千元,較上年度增列26,606   千元。  (2)度量衡器檢定檢查事務經   費等27,336千元,較上年度   減列購置計程車計費表輪行   檢定器等經費3,065千元。" 2024,5926319000,4584000,交通及運輸設備,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.4.1, 2024,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5226413000,259120000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.智慧財產服務暨業界運用效能  躍升計畫經費195,720千元,  較上年度增列專利與產業媒合  之拓廣計畫等經費27,508千元  。  2.服務型智慧政府2.0推動計畫-  智權數位基磐計畫總經費360,  000千元,分5年辦理,110至1  12年度已編列155,370千元,  本年度續編第4年經費39,600  千元,較上年度減列2,337千  元。 3.新增促進高齡科技智財布局能  力計畫經費16,800千元。 4.新增6G專利有效性鑑別計畫經  費7,000千元。" 2024,5926410100,1091168000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費979,958千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費5,930千元。 2.基本行政工作維持費69,270千  元,較上年度增列辦公大樓管  理及辦公空間調整裝修等經費  7,228千元。 3.資訊管理經費7,829千元,較  上年度減列個人電腦及周邊設  備維護等經費409千元。 4.文書及檔案管理經費34,111千  元,較上年度減列建置檔案永  久保存專區恆溫恆濕系統設備  工程等經費7,949千元。" 2024,5926411000,237192000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.國際合作及資料服務經費51,5  44千元,較上年度增列製作專  利公報及發明公開公報等經費  5,402千元。 2.專利行政及企劃經費39,578千  元,較上年度減列優良專利發  明者獎勵金等經費7,078千元  。 3.專利審查業務經費37,286千元  ,較上年度減列辦理專利案件  審查等經費761千元。 4.商標行政及審查經費3,463千  元,較上年度減列辦理臺日商  標審查交流活動等經費223千  元。 5.著作權管理及保護經費4,988  千元,較上年度減列辦理著作  權觀念宣導媒體刊登等經費61  7千元。 6.營業秘密保護經費952千元,  較上年度增列委託辦理推廣產  學研強化營業秘密保護機制等  經費310千元。 7.業務電子化推動經費99,381千  元,較上年度增列資訊系統管  理維護等經費297千元。" 2024,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5226551100,140000000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數140,000千元,係 辦理尖端地層下陷防治技術之研 發、智慧水管理技術研發、公共 用水效率提升、水旱災預警策進 技術研究及水資源淨零科技等計 畫所需經費,較上年度增列辦理 水資源淨零科技等經費26,550千 元。" 2024,5626550100,2162089000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費2,066,961千元,  較上年度增列員工薪俸晉級差  額等經費19,261千元。 2.基本行政工作維持費95,128千  元,較上年度減列辦公廳舍修  繕及公有建築物耐震補強等經  費37,201千元。" 2024,5626551200,1130559000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, 2024,5626559000,6370000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, 2024,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5226651300,826042000,無細項,經濟部主管,商業發展署,促進商業科技發展,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.提升服務業競爭力經費254,27  5千元,較上年度增列辦理強  化小型商業創新成長動能等經  費130,217千元。 2.商業服務業創新與低碳發展經  費404,801千元,較上年度增  列辦理強化服務業創新研發能  量等經費166,758千元。 3.推動餐飲國際化及科技化經費  75,695千元,較上年度增列辦  理推動餐飲業優質成長等經費  43,992千元。 4.推動物流國際化與科技化經費  40,797千元,較上年度減列辦  理改善升級物流業物聯網資訊  安全計畫等經費17,036千元。 5.商工資訊創新服務與安全認證  推動經費50,474千元,較上年  度增列3,290千元,包括:  (1)服務型智慧政府2.0推動計   畫-商工行政智慧服務暨跨   域加值計畫195,000千元,   分5年辦理,110至112年度   已編列84,533千元,本年度   續編第4年經費21,430千元   ,較上年度減列4,244千元   。  (2)商業行政資訊雲端應用擴   充及效能提升計畫經費19,5   44千元,較上年度增列辦理   數位平台服務與科技研發推   動計畫等經費3,870千元。  (3)新增辦理建立商業服務業   非公務機關個人資料管理制   度經費9,500千元。  (4)上年度雲世代產業數位轉   型-數位平台服務與科技研   發推動計畫預算業已編竣,   所列5,836千元如數減列。" 2024,5926650100,241288000,無細項,經濟部主管,商業發展署,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費196,988千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費6,723千元。 2.基本行政工作維持費12,846千  元,較上年度增列公務車輛養  護、駕駛人力勞務承攬及電話  總機系統建置等經費3,035千  元。 3.資訊管理經費31,454千元,較  上年度增列辦理資訊安全維運  管理等經費24,712千元。" 2024,5926651200,306379000,無細項,經濟部主管,商業發展署,健全商業環境,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.商業行政資訊維護計畫經費11  0,441千元,較上年度增列辦  理建置一站式線上申辦審核系  統、行政部門關鍵民生系統精  進雲端備份及回復計畫等經費  77,271千元。 2.商業行政與管理195,938千元  ,較上年度增列委託直轄市政  府辦理公司登記業務等經費6,  278千元。" 2024,5926651500,80427000,無細項,經濟部主管,商業發展署,推動商業服務業轉型成長,其他經濟服務支出,13.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.提升服務業成長經費23,543千  元,較上年度減列出席費等1,  297千元。 2.新增商業服務業深根市場創價  成長計畫總經費648,000千元  ,分4年辦理,本年度編列第1  年經費56,884千元。 3.上年度連鎖加盟及餐飲鏈結發  展計畫預算業已編竣,所列46  ,172千元如數減列。" 2024,5926658100,1000000000,經濟特別收入基金,經濟部主管,商業發展署,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.7.5.1, 2024,5926659800,2500000,無細項,經濟部主管,商業發展署,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.6,仍照上年度預算數編列。 2024,5226752000,1690433000,無細項,經濟部主管,中小及新創企業署,中小及新創企業科技應用,科學支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.運用科技創新轉型升級經費1,  331,329千元,較上年度減列  加速中小企業節能減碳推廣計  畫及新創加速成長計畫等經費  295,692千元,增列辦理加速  共創研發推動計畫及高齡科技  產業計畫等經費456,536千元  ,計淨增160,844千元。 2.促進小型企業創新研發經費35  9,104千元,較上年度減列補  助小型企業辦理創新研發等經  費65,552千元。" 2024,5926750100,152388000,無細項,經濟部主管,中小及新創企業署,一般行政,其他經濟服務支出,13.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費131,187千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費1,084千元。 2.基本行政工作維持費17,690千  元,較上年度減列設備汰換等  經費28千元。 3.電腦機組及相關配備維護經費  3,511千元,較上年度減列資  訊軟硬體設備維護等經費2千  元。" 2024,5926751000,2594013000,無細項,經濟部主管,中小及新創企業署,中小及新創企業發展,其他經濟服務支出,13.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.驅動企業創新共榮發展經費27  ,104千元,較上年度減列辦理  協助中小企業參與APEC等區域  經濟整合計畫等經費1,216千  元。 2.強化資金規劃運用能力經費2,  566,909千元,較上年度減列  加強投資中小企業服務計畫等  經費217千元。" 2024,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小及新創企業署,第一預備金,其他經濟服務支出,13.8.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5226800400,168726000,無細項,經濟部主管,產業園區管理局及所屬,園區產業升級,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.產業園區智慧科技加值創新跨  域推動計畫經費75,436千元,  較上年度增列辦理學研協助園  區深化鏈結計畫等經費35,698  千元。 2.智慧感知人才培育計畫經費5,  255千元,較上年度減列辦理  智慧感知產業技術活動等經費  1,112千元。 3.產業園區跨區低碳轉型整合推  動計畫經費37,670千元,較上  年度減列辦理低碳轉型分項計  畫等經費7,730千元。 4.產業園區公共安全推動計畫經  費18,300千元,較上年度減列  辦理工業管線雲端防救平台經  費2,935千元。 5.新增園區產業供應鏈協同與韌  性轉型輔導計畫32,065千元。" 2024,5726800100,409433000,無細項,經濟部主管,產業園區管理局及所屬,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費387,834千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費5,026千元。 2.基本行政工作維持費16,972千  元,較上年度增列辦公雜項設  備購置等經費2,113千元。 3.資訊管理經費4,627千元,較  上年度增列資訊操作維護等經  費1,400千元。" 2024,5726801000,200157000,產業園區管理,經濟部主管,產業園區管理局及所屬,產業園區業務,工業支出,13.9.3.1, 2024,5726809000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,產業園區管理局及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.9.4.1, 2024,5726809800,1495000,無細項,經濟部主管,產業園區管理局及所屬,第一預備金,工業支出,13.9.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5226904000,334384000,地質科技研究發展,經濟部主管,地質調查及礦業管理中心,地質及礦業科技發展,科學支出,13.10.1.1, 2024,5726900100,305659000,無細項,經濟部主管,地質調查及礦業管理中心,一般行政,工業支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費257,097千元,較  上年度核實減列人事費2,848  千元。 2.基本行政工作維持費30,168千  元,較上年度減列汰換電梯及  辦公廳舍防火門等經費658千  元。 3.資訊管理經費18,394千元,較  上年度增列辦理伺服器及網通  環境設定檢討調整、網通架構  資訊調整更新等經費16,761千  元。" 2024,5726901000,154136000,無細項,經濟部主管,地質調查及礦業管理中心,地質調查與礦業管理,工業支出,13.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本地質調查經費14,718千元  ,較上年度增列高山地質圖幅  繪製等經費5,198千元。 2.地質敏感區劃定審議及查核經  費10,158千元,較上年度減列  地質敏感區審議公告等經費2,  399千元。 3.地質知識網絡之關鍵資源建構  經費14,716千元,較上年度增  列盤整地質資料實體與數位內  容及公開機制等經費7,386千  元。 4.地下水保育管理暨地層下陷防  治第3期計畫總經費1,487,000  千元,分年辦理,110至112年  度已編列735,226千元,本年  度續編252,085千元,本科目  編列21,085千元,較上年度增  列175千元。 5.土壤液化圖資創新與防治技術  發展計畫總經費300,000千元  ,分6年辦理,111至112年度  已編列28,525千元,本年度續  編第2年經費67,938千元,較  上年度增列39,413千元。 6.礦業行政及輔導經費6,825千  元,較上年度減列資訊設備維  護保養等經費8,530千元。 7.礦場保安管理與礦害預防經費  7,218千元,較上年度增列勘  查裝備等經費1,444千元。 8.土石管理與遏止盜採經費11,4  78千元,較上年度增列國土功  能分區下陸上土石資源利用空  間規劃策略建議委託研究計畫  等經費3,881千元。 9.上年度土壤液化潛勢調查與公  開預算業已編竣,所列25,388  千元如數減列。" 2024,5726909000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,地質調查及礦業管理中心,一般建築及設備,工業支出,13.10.4.1, 2024,5726909800,534000,無細項,經濟部主管,地質調查及礦業管理中心,第一預備金,工業支出,13.10.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5226963000,180703000,無細項,經濟部主管,能源署,能源科技計畫,科學支出,13.11.1,"本年度預算數180,703千元,係 辦理再生能源環境建構經費,較 上年度增列辦理電動車於微電網 整合之技術開發與示範綱要計畫 等經費45,727千元。" 2024,5726960100,260335000,無細項,經濟部主管,能源署,一般行政,工業支出,13.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費215,731千元,較  上年度增列員額22人所需人事  費等17,600千元。 2.基本行政工作維持費30,582千  元,較上年度增列辦公室租賃  及行政業務等經費7,125千元  。 3.資訊管理經費14,022千元,較  上年度增列購置個人電腦等經  費267千元。" 2024,5726960200,41207000,無細項,經濟部主管,能源署,能源規劃與國際交流,工業支出,13.11.3,"本年度預算數41,207千元,係辦 理能源規劃與國際交流經費,較 上年度增列辦理能源國際事務及 雙邊能源合作推動計畫等經費52 6千元。" 2024,5726968100,5300000000,經濟特別收入基金,經濟部主管,能源署,非營業特種基金,工業支出,13.11.4.1, 2024,5726969000,1861000,交通及運輸設備,經濟部主管,能源署,一般建築及設備,工業支出,13.11.5.1, 2024,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源署,第一預備金,工業支出,13.11.6,仍照上年度預算數編列。 2024,5229011800,28541000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.交通科技發展與管理計畫經費  6,000千元,與上年度同。 2.交通領域關鍵基礎設施資安整  備計畫總經費48,722千元,分  4年辦理,110至112年度已編  列36,131千元,本年度續編最  後1年經費12,591千元,較上  年度增列3,498千元。 3.大型車輛裝設主動預警輔助系  統計畫經費9,950千元,較上  年度減列補助民間團體辦理主  被動安全設備整合系統設備研  發等經費142,375千元。" 2024,5829010100,809398000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費605,532千元,較  上年度增列員額73人之人事費  及員工薪俸晉級差額等經費30  ,125千元。 2.基本行政工作維持費107,139  千元,較上年度增列交通大樓  部分辦公空間整修及原省交通  處實體國家檔案移轉作業等經  費13,094千元。 3.交通統計經費7,896千元,較  上年度減列自用小客車及機車  使用狀況調查等經費627千元  。  4.資訊管理經費88,831千元,較  上年度增列資安防護軟體授權  、資訊系統功能增修及維護等  經費6,026千元。" 2024,5829010500,1317634000,無細項,交通部主管,交通部,交通運輸規劃及產業發展,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.路政業務經費14,686千元,較  上年度減列一般事務費等150  千元。 2.道路交通安全經費605,277千  元,較上年度減列補助各縣市  辦理人行車行空間改善及優質  交安文化形塑等經費2,052千  元。 3.汽車燃料使用費經徵管理9,94  3千元,與上年度同。 4.航政業務經費15,175千元,較  上年度減列委託辦理國際航線  船舶之檢驗及發證業務等經費  2,596千元。 5.交通產業發展經費3,445千元  ,與上年度同。 6.智慧運輸系統發展建設計畫總  經費4,616,000千元,中央負  擔4,287,000千元,分年辦理  ,110至112年度已編列2,339,  017千元,本年度續編731,188  千元,本科目編列573,108千  元,較上年度增列820千元。 7.新增臺灣新車安全評等精進計  畫總經費2,253,400千元,分5  年辦理,本年度編列第1年經  費96,000千元。 8.上年度臺灣新車安全評等計畫  (107-112年)預算業已編竣,  所列92,500千元如數減列。" 2024,5829018000,22477385000,國營臺灣鐵路股份有限公司,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.4.1, 2024,5829018100,40712000,交通作業基金,交通部主管,交通部,非營業特種基金,交通支出,14.1.5.1, 2024,5829018600,2845733000,無細項,交通部主管,交通部,都市大眾捷運系統建設計畫,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.臺北捷運系統信義線向東延伸  規劃報告書暨周邊土地發展計  畫總經費9,369,800千元,中  央負擔1,513,600千元,分年  辦理,99至112年度已編列894  ,237千元,本年度續編124,00  0千元,較上年度減列26,000  千元。 2.臺北捷運系統萬大-中和-樹  林線規劃報告書暨周邊土地發  展計畫總經費74,178,000千元  ,中央負擔20,307,000千元,  分年辦理,99至112年度已編  列12,676,077千元,本年度續  編1,510,901千元,較上年度  減列393,099千元。 3.高雄都會區輕軌運輸系統高雄  環狀輕軌捷運建設計畫總經費  21,116,000千元,中央負擔7,  013,000千元,分年辦理,92  至112年度已編列6,059,949千  元,本年度續編17,400千元,  較上年度減列693,968千元。 4.高雄都會區大眾捷運系統紅橘  線路網建設計畫總經費183,96  3,000千元,中央負擔120,175  ,000千元,分年辦理,80至11  2年度已編列119,611,556千元  ,本年度續編80,372千元,較  上年度減列1,028千元。 5.新增臺北都會區大眾捷運系統  環狀線東環段暨周邊土地開發  計畫總經費102,485,770千元  ,中央負擔20,256,000千元,  分年辦理,本年度編列第1年  經費50,000千元。 6.新增捷運汐止東湖線路線規劃  及沿線周邊土地整體開發計畫  總經費37,692,576千元,中央  負擔5,796,364千元,分年辦  理,本年度編列第1年經費214  ,560千元。  7.新增高雄都會區大眾捷運系統  小港林園線建設及周邊土地開  發計畫總經費53,311,000千元  ,中央負擔31,314,000千元,  分年辦理,本年度編列第1年  經費848,500千元。" 2024,5829019000,0,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.7.1, 2024,5829019800,11149000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.8,仍照上年度預算數編列。 2024,7629016600,7517251000,無細項,交通部主管,交通部,交通事業民營化前員工退休撫卹照護給付,退休撫卹給付支出,14.1.9,"新增交通事業機構民營化前及原 電信總局組織條例修正施行前退 休(撫卹)人員各項退休撫卹照護 費用7,517,251千元。" 2024,5829110100,501334000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費498,094千元,較  上年度增列職員31人、聘用18  人及約僱2人等經費66,589千  元。  2.基本行政工作維持費3,240千  元,較上年度增列一般事務費  、車輛及辦公器具養護費等95  1千元。" 2024,5829110200,16759000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運管理業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.出席航空保安與危險物品外站  督導會議及航空保安年會等經  費234千元,與上年度同。 2.新增亞洲創新育成中心發展計  畫-建立驗證與法規諮詢服務  中心經費16,525千元。 3.上年度航空業、機場業者之降  落費、土地、房屋、飛機修護  棚廠、維護機庫使用費及權利  金補貼等應繳還航空站經營人  之經費預算業已編竣,所列4,  227,975千元如數減列。" 2024,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5229212000,993055000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象署,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, 2024,5929210100,796526000,無細項,交通部主管,中央氣象署,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費771,487千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費17,362千元。 2.基本行政工作維持25,039千元  ,較上年度增列歷史檔案整理  、清查及掃描建檔等經費4,70  2千元。" 2024,5929211000,188750000,無細項,交通部主管,中央氣象署,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.氣象觀測經費69,429千元,較  上年度減列蘇澳氣象站搬遷等  經費14,646千元。 2.天氣預報及颱風測報經費11,4  49千元,較上年度增列預報及  颱風警報作業電腦設備購置等  經費126千元。 3.氣象通信及雷達測報經費15,4  97千元,較上年度減列七股氣  象雷達站遷移環境監測等經費  2,960千元。 4.氣象衛星資料監測服務計畫總  經費175,090千元,分6年辦理  ,111至112年度已編列35,125  千元,本年度續編第3年經費3  0,300千元,較上年度增列10,  300千元。 5.衛星資料接收及處理經費7,82  7千元,較上年度減列不斷電  及衛星接收系統維護等經費49  5千元。 6.海象測報經費46,025千元,較  上年度減列1,033千元,包括  :  (1)維護現有海象觀測網及改   進海象預報技術等經費12,0   25千元,較上年度減列近岸   資料浮標系統及波浪站備品   等經費1,033千元。  (2)馬祖與外洋海象浮標布建   與維運計畫總經費267,000   千元,分6年辦理,109至11   2年度已編列116,938千元,   本年度續編第5年經費34,00   0千元,與上年度同。 7.氣象服務業務開發與推展經費  8,223千元,較上年度減列防  毒及文書編輯軟體購置等經費  42千元。" 2024,5929219000,13530000,營建工程,交通部主管,中央氣象署,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, 2024,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象署,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5929310100,974650000,無細項,交通部主管,觀光署及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費916,627千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費40,398千元。 2.基本行政工作維持費41,231千  元,較上年度增列公文檔案管  理及辦公空間調整等經費10,4  02千元。 3.資訊管理經費16,792千元,較  上年度增列公文系統維護等經  費1,079千元。" 2024,5929311000,736493000,無細項,交通部主管,觀光署及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.觀光國際事務經費67,902千元  ,較上年度減列駐外辦事處雇  員薪俸及辦公費等890千元。 2.觀光業務調查與規劃經費8,65  6千元,較上年度增列編製臺  灣地區觀光衛星帳等經費528  千元。 3.觀光資源保育與開發經費2,57  7千元,較上年度增列國外旅  費等78千元。 4.旅行業業務管理與輔導經費3,  740千元,較上年度增列辦理  國旅卡特約商店審核諮詢服務  等經費1,050千元。 5.旅遊推廣管理與輔導經費8,75  1千元,較上年度增列補助民  間團體辦理八仙粉塵爆燃案團  體訴訟等經費621千元。 6.旅館及民宿之管理與輔導經費  3,395千元,與上年度同。 7.旅遊服務中心經費3,172千元  ,較上年度減列辦理特約商店  審核業務等經費1,106千元。 8.新增補助觀光發展基金辦理體  驗觀光-地方旅遊環境升級計  畫(113-116年)經費638,300千  元。 9.上年度補助觀光發展基金辦理  體驗觀光-地方旅遊環境營造  計畫(108-112年)預算業已編  峻,所列700,000千元如數減  列。" 2024,5929311100,3468825000,無細項,交通部主管,觀光署及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.東北角及宜蘭海岸國家風景區  開發與管理經費313,445千元  ,較上年度增列179,942千元  ,包括:  (1)基本行政工作維持費15,44   5千元,較上年度增列電腦   耗材購置等經費42千元。  (2)新增東北角及宜蘭海岸國   家風景區建設計畫(113-116   年)總經費1,320,000千元,   分4年辦理,本年度編列第1   年經費298,000千元。  (3)上年度東北角及宜蘭海岸   國家風景區建設計畫(109-1   12年)預算業已編竣,所列1   18,100千元如數減列。 2.東部海岸國家風景區開發與管  理經費232,117千元,較上年  度減列3,366千元,包括:  (1)基本行政工作維持費43,11   7千元,較上年度增列一般   事務費等34千元。  (2)新增東部海岸國家風景區   建設計畫(113-116年)總經   費1,058,000千元,分4年辦   理,本年度編列第1年經費1   89,000千元。  (3)上年度東部海岸國家風景   區建設計畫(109-112年)預   算業已編竣,所列192,400   千元如數減列。 3.花東縱谷國家風景區開發與管  理經費273,162千元,較上年  度增列62,250千元,包括:  (1)基本行政工作維持費2,162   千元,較上年度增列水電費   及一般事務費等50千元。  (2)新增花東縱谷國家風景區   建設計畫(113-116年)總經   費1,190,000千元,分4年辦   理,本年度編列第1年經費2   71,000千元。  (3)上年度花東縱谷國家風景   區建設計畫(109-112年)預   算業已編竣,所列208,800   千元如數減列。 4.澎湖國家風景區開發與管理經  費345,018千元,較上年度增  列86,233千元,包括:  (1)基本行政工作維持費86,01   8千元,較上年度增列一般   事務費等33千元。  (2)新增澎湖國家風景區建設   計畫(113-116年)總經費1,1   44,000千元,分4年辦理,   本年度編列第1年經費259,0   00千元。  (3)上年度澎湖國家風景區建   設計畫(109-112年)預算業   已編竣,所列172,800千元   如數減列。 5.馬祖國家風景區開發與管理經  費220,110千元,較上年度增  列45,778千元,包括:  (1)基本行政工作維持費41,11   0千元,較上年度增列水電   費及一般事務費等78千元。  (2)新增馬祖國家風景區建設   計畫(113-116年)總經費800   ,000千元,分4年辦理,本   年度編列第1年經費179,000   千元。  (3)上年度馬祖國家風景區建   設計畫(109-112年)預算業   已編竣,所列133,300千元   如數減列。 6.北海岸及觀音山國家風景區開  發與管理經費230,208千元,  較上年度減列9,173千元,包  括:  (1)基本行政工作維持費13,20   8千元,較上年度增列水電   費及一般事務費等27千元。  (2)新增北海岸及觀音山國家   風景區建設計畫(113-116年   )總經費1,244,000千元,分   4年辦理,本年度編列第1年   經費217,000千元。  (3)上年度北海岸及觀音山國   家風景區建設計畫(109-112   年)預算業已編竣,所列226   ,200千元如數減列。 7.參山國家風景區開發與管理經  費209,287千元,較上年度減  列27,780千元,包括:  (1)基本行政工作維持費4,287   千元,較上年度增列水電費   及一般事務費等20千元。  (2)新增參山國家風景區建設   計畫(113-116年)總經費1,0   30,000千元,分4年辦理,   本年度編列第1年經費205,0   00千元。  (3)上年度參山國家風景區建   設計畫(109-112年)預算業   已編竣,所列232,800千元   如數減列。 8.日月潭國家風景區開發與管理  經費360,753千元,較上年度  減列29,612千元,包括:  (1)基本行政工作維持費3,753   千元,較上年度增列一般事   務費等20千元。  (2)新增日月潭國家風景區建   設計畫(113-116年)總經費1   ,578,000千元,分4年辦理   ,本年度編列第1年經費357   ,000千元。  (3)上年度日月潭國家風景區   建設計畫(109-112年)預算   業已編竣,所列386,632千   元如數減列。 9.阿里山國家風景區開發與管理  經費364,155千元,較上年度  增列101,914千元,包括:  (1)基本行政工作維持費3,155   千元,較上年度增列一般事   務費等14千元。  (2)新增阿里山國家風景區建   設計畫(113-116年)總經費1   ,600,000千元,分4年辦理   ,本年度編列第1年經費361   ,000千元。  (3)上年度阿里山國家風景區   建設計畫(109-112年)預算   業已編竣,所列259,100千   元如數減列。 10.雲嘉南國家風景區開發與管  理經費237,432千元,較上年  度增列18,579千元,包括:  (1)基本行政工作維持費11,43   2千元,較上年度增列一般   事務費等479千元。  (2)新增雲嘉南國家風景區建   設計畫(113-116年)總經費1   ,150,000千元,分4年辦理   ,本年度編列第1年經費226   ,000千元。  (3)上年度雲嘉南國家風景區   建設計畫(109-112年)預算   業已編竣,所列207,900千   元如數減列。 11.西拉雅國家風景區開發與管  理經費170,898千元,較上年  度增列43,465千元,包括:  (1)基本行政工作維持費2,984   千元,較上年度增列水電費   及一般事務費等251千元。  (2)新增西拉雅國家風景區建   設計畫(113-116年)總經費8   00,000千元,分4年辦理,   本年度編列第1年經費167,9   14千元。  (3)上年度西拉雅國家風景區   建設計畫(109-112年)預算   業已編竣,所列124,700千   元如數減列。 12.茂林國家風景區開發與管理  經費276,676千元,較上年度  增列131,834千元,包括:  (1)基本行政工作維持費2,676   千元,較上年度增列水電費   及一般事務費等234千元。  (2)新增茂林國家風景區建設   計畫(113-116年)總經費1,1   74,000千元,分4年辦理,   本年度編列第1年經費274,0   00千元。  (3)上年度茂林國家風景區建   設計畫(109-112年)預算業   已編竣,所列142,400千元   如數減列。 13.大鵬灣國家風景區開發與管  理經費235,564千元,較上年  度增列21,260千元,包括:  (1)基本行政工作維持費5,564   千元,較上年度增列水電費   及一般事務費等60千元。  (2)新增大鵬灣國家風景區建   設計畫(113-116年)總經費1   ,050,000千元,分4年辦理   ,本年度編列第1年經費230   ,000千元。  (3)上年度大鵬灣國家風景區   建設計畫(109-112年)預算   業已編竣,所列208,800千   元如數減列。" 2024,5929318100,0,交通作業基金,交通部主管,觀光署及所屬,非營業特種基金,其他經濟服務支出,14.4.4.1, 2024,5929319800,5100000,無細項,交通部主管,觀光署及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5229512000,87932000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.運輸部門深度減碳與調適研究  計畫10,912千元,較上年度減  列運輸部門氣候變遷調適與減  碳相關資料蒐集與分析等經費  1,028千元。 2.無人機於交通領域創新應用之  整合測試計畫14,280千元,較  上年度減列無人機偏鄉物流運  送服務驗證資料蒐集、調查、  分析、測試等經費1,999千元  。 3.智慧運輸系統發展建設計畫總  經費4,616,000千元,中央負  擔4,287,000千元,分年辦理  ,110至112年度已編列2,339,  017千元,本年度續編731,188  千元,本科目編列9,580千元  ,較上年度預算數減列520千  元。 4.陸運及港灣設施防災技術研究  計畫48,242千元,較上年度增  列海氣象即時觀測系統設備汰  換與維護等經費2,651千元。 5.海空運輸系統智慧化應用與效  能提升科技研發計畫4,918千  元,較上年度增列機場運作模  擬分析案例測試等經費818千  元。" 2024,5829510100,227195000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費203,219千元,較  上年度核實減列人事費31千元  。 2.基本行政工作維持費21,476千  元,較上年度減列水電費等89  千元。 3.資訊管理經費2,500千元,較  上年度增列套裝軟體及防火牆  購置等經費2,050千元。" 2024,5829511000,74100000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基礎運輸研究業務經費16,210  千元,較上年度減列數據通訊  費等427千元。 2.人本交通運輸研究發展計畫(  第一期)總經費343,900千元,  分4年辦理,112年度已編列44  ,997千元,本年度續編第2年  經費57,890千元,較上年度增  列12,893千元。" 2024,5829519000,0,營建工程,交通部主管,運輸研究所,一般建築及設備,交通支出,14.5.4.1, 2024,5829519800,200000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5829710100,5142936000,無細項,交通部主管,公路局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費5,081,097千元,  較上年度核實減列人事費60,7  31千元。  2.基本行政工作維持費61,839千  元,較上年度增列清潔、保全  等經費5,343千元。" 2024,5829711000,8589782000,無細項,交通部主管,公路局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.監理業務經費1,395,883千元  ,較上年度減列補助業者租用  危險物品車輛動態資訊管理平  台監控設備等經費108,310千  元,增列臨時人員酬金及按日  按件計資酬金等40,588千元,  計淨減67,722千元。 2.汽車技術訓練經費69,636千元  ,較上年度增列汽車修護技工  因應運具電動化專業技術公正  轉型訓練計畫等經費4,178千  元。 3.資訊管理經費502,935千元,  較上年度增列行政部門關鍵民  生系統精進雲端備份及回復計  畫等經費32,195千元。 4.公路車輛機械管理經費184,87  2千元,較上年度減列汰換橋  梁檢查車等經費4,679千元。 5.公路養護行政經費194,056千  元,較上年度增列各工程單位  辦公處所修繕工程、公有建築  物耐震評估及補強等經費10,0  95千元。 6.公路公共運輸服務升級計畫總  經費24,500,000千元,分年辦  理,110至112年度已編列12,7  31,121千元,本年度續編3,50  7,000千元,較上年度減列482  ,000千元。 7.新增2030年客運車輛電動化推  動計畫總經費64,326,700千元  ,分7年辦理,本年度編列第1  年經費2,534,000千元,本科  目編列2,430,000千元。 8.新增公路監理資料庫暨基礎建  設升級計畫經費305,400千元  。" 2024,5829712000,37141366000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, 2024,5829719000,144450000,營建工程,交通部主管,公路局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, 2024,5829719800,1821000,無細項,交通部主管,公路局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5829810100,1205600000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,一般行政,交通支出,14.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,087,410千元,  較上年度核實減列人事費21,3  39千元。 2.基本行政工作維持費100,552  千元,較上年度增列一般事務  費及房屋建築養護費等6,968  千元。 3.資訊管理經費17,638千元,較  上年度增列資訊操作維護等經  費1,000千元。" 2024,5829811000,2898739000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵道業務,交通支出,14.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.規劃業務經費2,893,113千元  ,較上年度增列對臺鐵局撥入  資產及債務管理基金之利息補  助等2,892,787千元。 2.土木建築業務經費128千元,  較上年度增列專家學者審查費  等20千元。 3.機電技術業務經費50千元,與  上年度同。 4.工程管理業務經費187千元,  與上年度同。 5.產管開發業務經費5,261千元  ,較上年度增列國有財產出租  應納稅捐2,890千元。" 2024,5829811100,267748000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,國家鐵道建設與管理,交通支出,14.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.北部鐵道工程建設與管理經費  42,271千元,較上年度增列辦  公廳舍修繕等經費2,803千元  。 2.東部鐵道工程建設與管理經費  79,616千元,較上年度增列臨  時人員酬金等經費3,528千元  。 3.南部鐵道工程建設與管理經費  68,771千元,較上年度減列臨  時人員酬金等經費1,071千元  。 4.中部鐵道工程建設與管理經費  77,090千元,較上年度增列數  據通訊等經費1,096千元。" 2024,5829818600,3631255000,鐵路建設計畫,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.7.4.1, 2024,5829819800,4151000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,第一預備金,交通支出,14.7.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5829910100,844413000,無細項,交通部主管,航港局,一般行政,交通支出,14.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費837,085千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費1,865千元。 2.基本行政工作維持費7,328千  元,較上年度增列出國訓練等  經費1,443千元。" 2024,5829911000,684252000,無細項,交通部主管,航港局,航港業務管理及發展,交通支出,14.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.離島及偏遠地區航運之營運與  發展經費457,751千元,較上  年度增列離島綜合建設實施方  案基本航次及民船汰舊換新補  助等經費117,109千元。 2.航港業務管理經費226,501千  元,較上年度減列航海人員發  證品質評估及辦理浮具使用推  廣等經費15,065千元。" 2024,5829918700,1688003000,無細項,交通部主管,航港局,偏遠地區交通建設,交通支出,14.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.國內商港未來發展及建設計畫  (111-115年)-金門港埠建設計  畫總經費4,699,711千元,中  央公務預算負擔3,814,400千  元,分5年辦理,111至112年  度已編列1,682,580千元,本  年度續編第3年經費955,323千  元,較上年度減列29,109千元  。 2.國內商港未來發展及建設計畫  (111-115年)-馬祖港埠建設計  畫總經費2,399,035千元,中  央公務預算負擔2,315,514千  元,分5年辦理,111至112年  度已編列727,671千元,本年  度續編第3年經費441,520千元  ,較上年度增列18,308千元。 3.鹽埔漁港客貨運專區建設計畫  總經費431,110千元,中央公  務預算負擔364,245千元,分5  年辦理,110至112年度已編列  311,078千元,本年度續編最  後1年經費53,167千元,較上  年度減列78,117千元。 4.新臺澎輪營運及國造案總經費  2,788,000千元,分23年辦理  ,110至112年度已編列831,15  0千元,本年度續編第4年經費  75,127千元,較上年度減列29  7,878千元。 5.澎湖縣白沙之星交通船汰舊換  新計畫總經費103,228千元,  中央公務預算負擔83,550千元  ,分4年辦理,111至112年度  已編列37,812千元,本年度續  編最後1年經費45,738千元,  較上年度增列23,626千元。 6.遊艇泊區整體發展計畫總經費  551,000千元,中央公務預算  負擔327,000千元,分3年辦理  ,112年度已編列37,500千元  ,本年度續編第2年經費60,36  2千元,本科目編列46,894千  元,較上年度增列21,894千元  。 7.臺東市富岡港交通船碼頭改善  工程計畫總經費804,110千元  ,中央公務預算負擔615,144  千元,分10年辦理,105至112  年度已編列313,391千元,本  年度續編第9年經費21,471千  元,較上年度減列60,513千元  。  8.新增後壁湖漁港交通旅運設施  改善建設計畫總經費193,000  千元,中央公務預算負擔168,  610千元,分3年辦理,本年度  編列第1年經費25,311千元。 9.新增交通船碼頭旅運服務設施  優化升級建設計畫總經費1,03  6,000千元,中央公務預算負  擔951,536千元,分4年辦理,  本年度編列第1年經費23,452  千元。  10.上年度購建新臺馬輪計畫預  算業已編竣,所列306,514千  元如數減列。" 2024,5829919000,2350000,交通及運輸設備,交通部主管,航港局,一般建築及設備,交通支出,14.8.4.1, 2024,5829919800,3173000,無細項,交通部主管,航港局,第一預備金,交通支出,14.8.5,本年度編列第一預備金如列數。 2024,6130011300,279457090000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動保險業務,社會保險支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.研議勞工保險財務及就業保險  業務經費120,001,076千元,  較上年度增列撥補勞工保險基  金等經費75,000,020千元。 2.研議承保及現金給付業務經費  2,020千元,較上年度增列辦  理勞工保險法令及年金制度相  關說明及座談會等經費17千元  。 3.研議勞工職業災害保險業務經  費1,613千元,與上年度同。 4.辦理勞工保險、就業保險及勞  工職業災害保險監理業務經費  1,500千元,與上年度同。 5.補助有一定雇主勞工及其眷屬  參加全民健保經費39,257,828  千元,較上年度增列2,782,69  9千元。 6.補助職業勞工等及其眷屬參加  全民健保經費28,215,590千元  ,較上年度增列3,398,288千  元。 7.補助有一定雇主勞工參加勞工  保險及就業保險經費45,603,8  81千元,較上年度增列2,676,  173千元。 8.補助職業勞工等參加勞工保險  及勞工職業災害保險經費42,5  95,358千元,較上年度增列2,  861,974千元。 9.受僱勞工育嬰留職停薪津貼加  給補助經費3,778,224千元,  較上年度增列415,896千元。" 2024,6330010100,497977000,無細項,勞動部主管,勞動部,一般行政,福利服務支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費419,633千元,較  上年度核實增列人事費3,984  千元。 2.基本行政工作維持費51,963千  元,較上年度減列25,904千元  ,包括:  (1)基本行政工作維持經費51,   963千元,較上年度減列辦   公大樓及停車位租金等經費   12,465千元。  (2)上年度勞動部取得自有辦   公廳舍計畫預算業已編竣,   所列13,439千元如數減列。 3.統計業務管理經費11,556千元  ,較上年度增列建置新版勞動  統計資料庫及查詢系統等經費  1,535千元。 4.勞動資訊業務經費14,825千元  ,較上年度減列電腦機房、資  訊硬體之維護等經費2,490千  元。" 2024,6330011100,11390000,無細項,勞動部主管,勞動部,綜合規劃業務,福利服務支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.策劃政策推展經費1,695千元  ,與上年度同。 2.強化計畫管考經費1,425千元  ,與上年度同。 3.強化人力資源規劃經費2,935  千元,與上年度同。 4.強化國際事務經費4,013千元  ,較上年度增列補助民間團體  參與國際勞工事務等經費437  千元。 5.因應貿易自由化之政策規劃協  調與勞工支持服務經費1,322  千元,較上年度減列辦理自由  貿易協定等議題相關會議等經  費170千元。" 2024,6330011200,60619000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動關係業務,福利服務支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.促進工會組織自由化經費19,5  50千元,較上年度增列補助工  會辦理教育訓練等經費770千  元。 2.強化團體協約,推動派遣勞工  保護法制經費2,225千元,較  上年度減列辦理勞動契約法制  座談會等經費10千元。 3.建立迅速有效勞資爭議處理機  制經費29,518千元,較上年度  減列辦理勞資自主解決爭議知  能研習訓練等經費104千元。 4.健全不當勞動行為裁決機制經  費5,881千元,較上年度增列  辦理裁決案例分析等經費53千  元。 5.推行勞動教育,強化勞資對話  經費2,243千元,較上年度增  列辦理提升國民勞動意識相關  活動等經費10千元。 6.因應貿易自由化,穩定勞資關  係經費1,202千元,較上年度  減列辦理座談會等經費21千元  。" 2024,6330011400,27650000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動福祉退休業務,福利服務支出,15.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推動職工福利,改善勞工生活  經費1,210千元,與上年度同  。 2.規劃商港相關工會勞工福利,  增進港口勞工福祉經費18,538  千元,較上年度減列教育訓練  等經費28千元。 3.策辦勞工服務經費4,477千元  ,較上年度增列勞動志工表揚  活動及協助事業單位推動員工  協助方案等經費593千元。 4.落實勞工退休制度經費1,518  千元,較上年度增列編印勞工  退休制度法令說明資料等經費  200千元。 5.勞動基金監理經費1,423千元  ,較上年度減列租用投資輔助  資訊系統等經費741千元。 6.因應貿易自由化,提升勞工福  祉經費484千元,與上年度同  。" 2024,6330011500,120847000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動條件及就業平等業務,福利服務支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.落實勞動基準法,保障勞工法  定權益經費2,333千元,較上  年度增列辦理勞動基準法學術  研討會等經費892千元。 2.加強工資與特別保護法制之落  實經費850千元,與上年度同  。 3.健全合理工時制度經費800千  元,與上年度同。 4.促進職場平權,落實就業平等  經費116,864千元,較上年度  增列辦理產檢假薪資補助、陪  產檢及陪產假薪資補助等經費  72,527千元。" 2024,6330011600,8094000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動法務業務,福利服務支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.勞動法制業務經費2,889千元  ,較上年度增列辦理勞動法規  審議、勞動法令查詢系統維護  等經費282千元。 2.訴願審議業務經費1,677千元  ,較上年度減列編印訴願審議  委員會會議資料、訴願業務相  關法規參考資料等經費115千  元。 3.爭議審議業務經費3,528千元  ,較上年度減列特約專科醫師  審議被保險人傷病、失能程度  或職業災害之認定,以及全民  健保特約醫事服務機構申報職  災診療費用案件等經費90千元  。" 2024,6330019000,0,營建工程,勞動部主管,勞動部,一般建築及設備,福利服務支出,15.1.8.1, 2024,6330019800,4245000,無細項,勞動部主管,勞動部,第一預備金,福利服務支出,15.1.9,仍照上年度預算數編列。 2024,6130100100,2873652000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,一般行政,社會保險支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費1,951,439千元,  與上年度同。 2.基本行政工作維持費323,797  千元,較上年度增列辦理倉庫  搬遷、房屋租金等經費21,884  千元。 3.資訊業務經費598,416千元,  較上年度增列25,031千元,包  括:  (1)推動資訊業務及辦理資訊   安全防護等經費277,581千   元,較上年度增列辦理行政   部門關鍵民生系統精進雲端   備份及回復計畫、因應農民   健康保險條例修法及農民職   業災害保險強制納保之應用   系統開發等經費57,680千元   。  (2)勞動保障暨年金服務躍升   計畫總經費3,491,000千元   ,公務預算負擔2,071,786   千元,分6年辦理,109至11   2年度已編列1,390,698千元   ,本年度續編第5年經費320   ,835千元,較上年度減列32   ,649千元。" 2024,6130101100,638455000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,保險業務,社會保險支出,15.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.企劃管理業務經費39,383千元  ,較上年度增列辦理勞工保險  普通事故、就業保險、勞工職  業災害保險費率精算及財務評  估等經費6,405千元。 2.納保業務經費78,653千元,較  上年度增列辦理保險費繳款單  寄發等經費4,475千元。 3.保費業務經費417,033千元,  較上年度減列補助職業工會及  漁會等單位辦理勞工保險及勞  工職業災害保險業務等經費52  ,888千元。 4.普通事故給付業務經費32,654  千元,較上年度增列辦理各項  給付資料數位化存取委外作業  等經費2,400千元。 5.職業災害給付業務經費54,570  千元,較上年度減列辦理勞工  職業災害保險給付案件之醫師  審查費等經費3,961千元。 6.農民保險業務經費7,961千元  ,較上年度減列辦理農民保險  現金給付案件之病歷查調等經  費525千元。  7.農民職業災害保險業務經費8,  201千元,較上年度增列辦理  農民職業災害保險現金給付案  件之病歷查調等經費600千元  。" 2024,6130109000,540000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞工保險局,一般建築及設備,社會保險支出,15.2.3.1, 2024,6130109800,3600000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,第一預備金,社會保險支出,15.2.4,仍照上年度預算數編列。 2024,6330101600,124681000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,退休金業務,福利服務支出,15.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.勞工退休金收支及個人專戶管  理業務經費123,706千元,較  上年度增列辦理勞工退休金繳  款單寄發及各項資料數位化存  取委外作業等經費6,513千元  。 2.農民退休儲金收支及個人專戶  管理業務經費975千元,較上  年度增列辦理農民退休儲金各  項資料數位化存取委外作業等  經費212千元。" 2024,6430200100,345965000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般行政,國民就業支出,15.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費318,301千元,與  上年度同。 2.基本行政工作維持費27,664千  元,較上年度增列電話系統建  置等經費4,367千元。" 2024,6430200200,3403000,綜合規劃,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,勞動力發展業務,國民就業支出,15.3.2.1, 2024,6430200300,188959000,北基宜花金馬分署管理,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,分署管理,國民就業支出,15.3.3.1, 2024,6430200400,97456000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,技能檢定中心管理,國民就業支出,15.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費78,722千元,較上  年度核實減列人事費1,300千  元。 2.基本行政工作維持費7,673千  元,較上年度減列辦公廳舍修  繕工程等經費25,840千元。 3.辦理技能檢定發證業務經費4,  700千元,較上年度增列辦理  技術士證(書)寄發等經費806  千元。 4.強化技能檢定基準經費5,071  千元,較上年度減列辦理開發  技能檢定新職類及職類調整相  關會議等經費31千元。 5.因應貿易自由化就業發展及協  助業務經費1,290千元,較上  年度減列補助個人參加技能檢  定之報名費及證照費110千元  。" 2024,6430209000,910000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,15.3.5.1, 2024,6430209800,2831000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,第一預備金,國民就業支出,15.3.6,仍照上年度預算數編列。 2024,5230301000,0,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生科技發展業務,科學支出,15.4.1,"上年度辦理全國職業安全衛生智 能發展計畫預算業已編竣,所列 27,791千元如數減列。" 2024,6130301400,0,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業災害保護業務,社會保險支出,15.4.2,"前年度決算數係補助未加入勞保 而遭遇職業災害之勞工補償經費 。" 2024,6330300100,447953000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,一般行政,福利服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費401,814千元,較  上年度核實增列人事費5,500  千元。  2.基本行政工作維持費46,139千  元,較上年度增列提升資安防  禦措施及中區職業安全衛生中  心電梯汰換等經費12,204千元  。" 2024,6330300200,355115000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生業務,福利服務支出,15.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.健全職業安全衛生管理及制度  經費23,248千元,較上年度增  列辦理職業安全衛生決策及數  位學習平台業務等經費15,859  千元。 2.建構職場安全及推動防災措施  經費58,347千元,較上年度增  列建置新興產業機械設備器具  安全監督管理系統等經費49,0  00千元。 3.強化職業衛生與推動勞工健康  服務經費8,212千元,較上年  度增列辦理化學品管理及勞工  健康服務等經費1,916千元。 4.策進職災勞工保護制度經費7,  635千元,較上年度增列辦理  職災勞工保護給付系統功能維  護等經費487千元。 5.加強勞動監督檢查經費9,259  千元,較上年度減列辦理罰鍰  強制執行等經費255千元。 6.落實危險性機械及設備檢查與  管理經費240,914千元,較上  年度減列建置危險性機械及設  備檢查資訊系統等經費100千  元。  7.健全機械、設備及器具安全資  訊登錄與驗證經費7,500千元  ,與上年度同。  8.上年度建構智慧化產業安全衛  生監督管理機制計畫預算業已  編竣,所列83,859千元如數減  列。" 2024,6330309000,0,交通及運輸設備,勞動部主管,職業安全衛生署,一般建築及設備,福利服務支出,15.4.5.1, 2024,6330309800,900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,第一預備金,福利服務支出,15.4.6,仍照上年度預算數編列。 2024,6330400100,226282000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,一般行政,福利服務支出,15.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費203,029千元,較  上年度核實增列人事費1,752  千元。 2.基本行政工作維持費23,253千  元,較上年度減列辦公廳舍裝  修等經費4,809千元。" 2024,6330400200,11057000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,基金運用業務,福利服務支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基金投資與運用規劃經費536  千元,與上年度同。 2.基金業務之研考及控管經費10  ,521千元,較上年度增列投資  業務資料傳輸及基金資訊系統  功能增修等經費805千元。" 2024,6330409000,0,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動基金運用局,一般建築及設備,福利服務支出,15.5.3.1, 2024,6330409800,90000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,第一預備金,福利服務支出,15.5.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5230500100,99202000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般行政,科學支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費96,484千元,與上  年度同。 2.基本行政工作維持費2,718千  元,較上年度減列汰換空調冰  水主機等經費8,846千元。" 2024,5230501100,206608000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,勞動及職業安全衛生研究,科學支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.勞動市場趨勢與就業安定研究  經費29,236千元,較上年度增  列辦理勞動市場觀測與人力資  本職能提升研究等經費232千  元。 2.辦理工作生活平衡與友善職場  研究、勞資關係與勞動條件研  究經費22,919千元,較上年度  增列辦理僱傭關係、勞資關係  、勞動條件及基準、職業重建  研究等經費4,352千元。 3.機電、營造、化工安全技術及  安全管理研究經費32,491千元  ,較上年度增列辦理防災對策  、營造工程假設構造物及安全  設施安全性能評估、影像辨識  技術應用研究等經費7,388千  元。 4.結合科技掌握職業衛生危害,  開發控制技術以降低暴露風險  經費36,605千元,較上年度增  列辦理因應科技、產業及環境  發展趨勢探究職業衛生問題、  通風控制研究等經費7,186千  元。 5.有害物風險評估、控制技術及  健康管理研究經費31,702千元  ,較上年度增列辦理有害物暴  露評估、職業傷病流行病學及  職業性癌症學研究等經費5,91  7千元。 6.辦理勞動與職業安全衛生展示  、研發成果推廣與國際交流經  費25,525千元,較上年度增列  辦理勞動安全衛生展示行銷傳  播及展覽素材規劃、維護與擴  充等經費379千元。 7.智慧科技應用於勞動及職業安  全衛生創新研究經費28,130千  元,較上年度減列辦理職業安  全衛生及危害評估創新加值應  用研究等經費413千元。" 2024,5230509000,0,土地購置,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,15.6.3.1, 2024,5230509800,100000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,15.6.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5251011200,1466241000,無細項,農業部主管,農業部,農業科技研究發展,科學支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.農業科技管理及產業化經費42  5,937千元,較上年度增列辦  理農業科技推動與計畫及成果  管理等經費12,380千元。 2.畜牧業科技研發經費156,583  千元,較上年度增列辦理臺灣  動物實驗替代科技計畫等經費  47,629千元。 3.食品科技研發經費34,734千元  ,較上年度增列辦理農食加工  技術創新及產業化運用等經費  12,407千元。 4.國際農業合作經費105,580千  元,較上年度增列辦理因應CP  TPP貿易自由化及推動淨零循  環農業發展國際合作與交流等  經費11,554千元。 5.農業政策與農民輔導經費30,0  29千元,較上年度增列辦理拓  展農業多元價值之研究等經費  4,436千元。 6.農業電子化經費92,674千元,  較上年度增列推動農業數位協  作等經費61,887千元。 7.跨領域整合型科技研發經費18  2,099千元,較上年度減列辦  理農業科技研發成果產業體系  擴散應用創新模式等經費3,39  4千元。 8.推動智慧農業與數位轉型經費  233,769千元,較上年度增列  辦理前瞻晶片與系統加速生醫  新農產業創新等經費32,386千  元。 9.氣候變遷調適及淨零排放經費  204,836千元,較上年度減列  辦理以公私協力推動農業減碳  循環產業等經費63,523千元。" 2024,5651010100,650398000,無細項,農業部主管,農業部,一般行政,農業支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費567,491千元,較  上年度增列員額67人之人事費  及員工薪俸晉級差額等經費65  ,057千元。 2.基本行政工作維持費80,128千  元,較上年度增列辦理一般事  務及文檔處理勞務承攬等經費  4,426千元。 3.農業法規管理及訴願審議經費  2,779千元,較上年度減列建  置新版訴願管理系統等經費1,  495千元。" 2024,5651011000,1181629000,無細項,農業部主管,農業部,農業管理,農業支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃經費31,628千元,較  上年度減列辦理農業施政計畫  績效評估、查證及策進等經費  592千元。 2.科技管理經費27,591千元,較  上年度減列辦理產銷履歷驗證  制度精進及擴大參與等經費6,  945千元。 3.畜牧管理經費275,110千元,  較上年度增列辦理溯源農產品  驗證輔導及安全管理與行銷計  畫等經費68,000千元。其中草  食家畜產業加值及競爭力優化  計畫總經費290,864千元,分4  年辦理,110至112年度已編列  221,153千元,本年度續編最  後1年經費69,711千元,與上  年度同。 4.輔導推廣經費28,063千元,較  上年度減列辦理提升農會組織  服務功能計畫等經費3,621千  元。 5.國際農業諮商與合作經費257,  272千元,較上年度減列捐助  亞蔬-世界蔬菜中心總部改建  等經費51,710千元。 6.農業統計調查經費19,100千元  ,較上年度增列辦理計畫經費  整合管理資訊系統改版與維護  等經費2,949千元。 7.動物保護管理經費477,564千  元,較上年度減列推動友善動  物保護計畫等經費9,840千元  。 8.資源永續利用經費8,475千元  ,較上年度減列一般事務費等  575千元。 9.資訊管理與應用經費56,826千  元,較上年度增列辦理通訊機  房日誌及不斷電系統汰換等經  費12,674千元。" 2024,5651011100,31837763000,無細項,農業部主管,農業部,農業發展,農業支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.擴大國家航空影像服務暨農業  生態時空資訊多元應用計畫總  經費131,000千元,分5年辦理  ,110至112年度已編列52,630  千元,本年度續編第4年經費2  4,510千元,較上年度增列8,2  65千元。 2.建構農產品冷鏈物流及品質確  保示範體系計畫總經費1,561,  283千元,分4年辦理,110至1  12年度已編列1,121,874千元  ,本年度續編最後1年經費439  ,409千元,較上年度減列90,7  79千元。 3.補助農業特別收入基金經費31  ,211,806千元,較上年度減列  補助農業發展基金等經費2,92  6,625千元。 4.改善政府動物管制收容設施計  畫總經費2,609,638千元,中  央負擔2,002,538千元,分11  年辦理,103至112年度已編列  1,840,500千元,本年度續編  最後1年經費162,038千元,較  上年度增列36,038千元。" 2024,5651019000,1700000,交通及運輸設備,農業部主管,農業部,一般建築及設備,農業支出,16.1.5.1, 2024,5651019800,62678000,無細項,農業部主管,農業部,第一預備金,農業支出,16.1.6,仍照上年度預算數編列。 2024,6151011000,27349985000,無細項,農業部主管,農業部,社會保險業務,社會保險支出,16.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.農民保險業務經費27,213,016  千元,較上年度增列補助農民  參加農民健康保險經費4,404,  465千元、農民參加全民健康  保險經費430,705千元及彌補  農民健康保險虧損等經費1,98  1,480千元。 2.農民職業災害保險業務經費13  5,469千元,較上年度增列補  助農民職業災害保險經費等93  ,593千元。 3.農民保險及職業災害保險監理  業務經費1,500千元,與上年  度同。" 2024,6351012400,49859012000,無細項,農業部主管,農業部,農民福利業務,福利服務支出,16.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.老年農民福利津貼業務經費46  ,566,885千元,較上年度增列  2,077,808千元。 2.老年農民喪葬慰問金業務經費  238,953千元,較上年度增列6  4,872千元。 3.農民退休儲金業務經費3,052,  434千元,較上年度增列56,08  7千元。 4.農民退休儲金監理業務經費74  0千元,與上年度同。" 2024,5251021300,60533000,無細項,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,林業試驗研究,科學支出,16.2.1,"本年度預算數60,533千元,係辦 理永續林業與生物多樣性經費, 較上年度增列辦理福山森林動態 樣區複查等經費1,083千元。" 2024,5651020100,2617910000,無細項,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,一般行政,農業支出,16.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費2,395,320千元,  較上年度增列員工薪俸晉級差  額等經費8,088千元。 2.基本行政工作維持費222,590  千元,較上年度增列配合組織  調整重新規劃辦公空間整體配  置等經費47,140千元。" 2024,5651021000,166094000,無細項,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,林業管理,農業支出,16.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.強化野生動物救援照養及保育  醫學經費65,000千元,與上年  度同。 2.化解野生動物危害農業及瀕危  物種與人衝突經費101,094千  元,較上年度減列辦理危害農  業之野生動物調查等經費547  千元。" 2024,5651021100,5489924000,無細項,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,林業發展,農業支出,16.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.森林生態系經營經費219,377  千元,較上年度增列辦理國有  林事業區森林驗證年度稽核工  作等經費10,024千元。其中擴  大國家航空影像服務暨農業生  態時空資訊多元應用計畫總經  費606,000千元,分5年辦理,  110至112年度已編列337,124  千元,本年度續編第4年經費1  27,756千元,較上年度增列2,  812千元。 2.森林保護與林地管理經費889,  255千元,較上年度增列辦理  國有林出租造林地補償收回計  畫等經費177,201千元。其中  國有林出租造林地補償收回計  畫(110-113年)總經費1,255  ,451千元,分4年辦理,110至  112年度已編列784,568千元,  本年度續編最後1年經費470,8  83千元,較上年度增列169,17  6千元。 3.厚植森林資源經費655,483千  元,較上年度增列辦理國有林  造林及林產產銷等經費82,603  千元。 4.公私有林經營及林產發展經費  837,777千元,較上年度增列  辦理平地造林與樹木保護計畫  等經費118,531千元。 5.國有林整體治山防災及林道維  護經費727,873千元,較上年  度增列辦理國有林治山防災工  程等經費55,774千元。 6.氣候變遷下大規模崩塌及不安  定土砂防減災計畫(第二期)總  經費600,000千元,分6年辦理  ,110至112年度已編列206,97  8千元,本年度續編第4年經費  81,916千元,較上年度增列29  ,599千元。 7.森林遊憩場域發展與推動經費  1,217,256千元,較上年度增  列辦理大阿里山軸帶百年躍升  建設計畫等經費426,491千元  。其中林業文化資源保存與整  體再發展中長程計畫(第一期)  總經費1,108,180千元,分4年  辦理,110至112年度已編列78  7,583千元,本年度續編最後1  年經費320,597千元,較上年  度減列13,137千元。 8.國家自然保育經費327,445千  元,較上年度增列辦理捕蜂捉  蛇為民服務等經費93,289千元  。其中豬瘟撲滅及防範重要豬  病防檢疫計畫總經費38,500千  元,分年辦理,111至112年度  已編列11,622千元,本年度續  編第3年經費4,510千元,較上  年度減列112千元。 9.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費1,973,4  08千元,分4年辦理,111至11  2年度已編列703,602千元,本  年度續編第3年經費386,336千  元,較上年度增列31,374千元  。 10.國家航遙測飛機更新計畫總  經費1,761,000千元,分10年  辦理,109至112年度已編列52  8,880千元,本年度續編第5年  經費147,206千元,較上年度  減列97,551千元。" 2024,5651029000,595000,交通及運輸設備,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.2.5.1, 2024,5651029800,1000000,無細項,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,第一預備金,農業支出,16.2.6,仍照上年度預算數編列。 2024,5251031000,7127000,無細項,農業部主管,農村發展及水土保持署及所屬,水土保持試驗研究,科學支出,16.3.1,"本年度預算數7,127千元,係辦 理坡地土砂災害警戒機制研究經 費,較上年度增列2,310千元。" 2024,5651030100,654681000,無細項,農業部主管,農村發展及水土保持署及所屬,一般行政,農業支出,16.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費609,021千元,較  上年度增列員額26人之人事費  及員工薪俸晉級差額等經費52  ,191千元。 2.基本行政工作維持費45,660千  元,較上年度增列辦公室空間  調整及租用資訊系統雲端主機  等經費6,369千元。" 2024,5651031000,4912367000,無細項,農業部主管,農村發展及水土保持署及所屬,水土保持發展,農業支出,16.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.整體性治山防災計畫(第四期)  總經費10,579,950千元,分4  年辦理,110至112年度已編列  7,870,583千元,本年度續編  最後1年經費2,709,367千元,  較上年度增列154,821千元。 2.氣候變遷下大規模崩塌及不安  定土砂防減災計畫(第二期)總  經費5,950,000千元,分6年辦  理,110至112年度已編列1,32  8,896千元,本年度續編第4年  經費746,000千元,較上年度  增列314,300千元。 3.山坡地農路改善計畫總經費5,  100,000千元,分4年辦理,11  0至112年度已編列3,810,000  千元,本年度續編最後1年經  費1,290,000千元,與上年度  同。 4.平地農路改善(含農地重劃區)  計畫(第四期)計畫總經費644,  000千元,分4年辦理,110至1  12年度已編列492,000千元,  本年度續編最後1年經費152,0  00千元,與上年度同。 5.農地利用管理經費15,000千元  ,較上年度減列補助地方政府  辦理加強農地利用管理計畫等  7,000千元。" 2024,5651039800,200000,無細項,農業部主管,農村發展及水土保持署及所屬,第一預備金,農業支出,16.3.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5251041000,595471000,無細項,農業部主管,農業試驗所及所屬,農業試驗研究,科學支出,16.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.作物品種改良與蒐集經費137,  592千元,較上年度增列辦理  溫室、田間高通量表型分析方  法建立等經費32,988千元。 2.作物栽培及採後處理技術研究  經費190,685千元,較上年度  減列辦理稻草纖維素基製漿技  術開發及產業加值應用等經費  32,418千元。 3.植物保護技術研究經費81,181  千元,較上年度減列建立重要  經濟作物種苗病原檢測鑑定技  術與應用等經費6,714千元。 4.農業生物技術研究經費37,145  千元,較上年度減列辦理高值  化農產素材開發及發展關鍵重  點計畫等經費5,023千元。  5.農業技術服務經費148,868千  元,較上年度減列辦理仙草產  銷加值鏈結及產業擴大發展等  經費30,977千元。" 2024,5651040100,541959000,無細項,農業部主管,農業試驗所及所屬,一般行政,農業支出,16.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費464,973千元,較  上年度增列員額7人之人事費  及員工薪俸晉級差額等經費7,  199千元。  2.基本行政工作維持費76,986千  元,較上年度增列臨時人員酬  金等經費23,374千元。" 2024,5651041100,14810000,無細項,農業部主管,農業試驗所及所屬,農業數位化發展,農業支出,16.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費36,800  千元,分4年辦理,111至112  年度已編列12,678千元,本年  度續編第3年經費5,993千元,  較上年度增列51千元。 2.擴大國家航空影像服務暨農業  生態時空資訊多元應用計畫總  經費225,000千元,分5年辦理  ,110至112年度已編列31,070  千元,本年度續編第4年經費8  ,817千元,較上年度增列60千  元。  3.上年度因應氣候變遷之耐逆境  育種設施建置中長程公共建設  計畫預算業已編竣,所列86,6  64千元如數減列。" 2024,5651049000,0,營建工程,農業部主管,農業試驗所及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.4.4.1, 2024,5651049800,300000,無細項,農業部主管,農業試驗所及所屬,第一預備金,農業支出,16.4.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251051000,139781000,無細項,農業部主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,16.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.森林及生物多樣性領域科技試  驗研究經費112,873千元,較  上年度增列辦理韌性都市綠資  源之調適與管理等經費4,528  千元。 2.推動農業科技產業全球運籌經  費23,186千元,較上年度增列  辦理木竹材收穫機械效能提升  之研發等經費145千元。 3.農林氣象災害風險指標建置及  災害調適策略研究經費3,722  千元,較上年度減列辦理氣候  變遷下經濟林最適產區評估與  天然林關鍵棲地監測之研究等  經費2,227千元。" 2024,5651050100,333382000,無細項,農業部主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,16.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費292,138千元,較  上年度核實減列人事費1,162  千元。  2.基本行政工作維持費41,244千  元,較上年度增列臨時人員酬  金等經費7,249千元。" 2024,5651051000,75031000,無細項,農業部主管,林業試驗所,林業管理,農業支出,16.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.植物園營運管理經費58,218千  元,較上年度增列辦理嘉義樹  木園日式宿舍整建再利用等經  費10,936千元。  2.會館及展示場所經營經費655  千元,與上年度同。 3.林業服務經費4,158千元,與  上年度同。 4.全國種樹諮詢中心經費12,000  千元,較上年度減列其他業務  租金及購置資訊軟硬體設備等  經費11,195千元。" 2024,5651052000,254257000,無細項,農業部主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,16.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.森林永續經營及產業振興計畫  總經費338,554千元,分4年辦  理,110至112年度已編列254,  748千元,本年度續編最後1年  經費83,806千元,較上年度增  列12,218千元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費109,600  千元,分4年辦理,111至112  年度已編列35,211千元,本年  度續編第3年經費15,231千元  ,較上年度減列355千元。 3.國家植物園方舟計畫(第二期)  (112-115年)總經費288,435千  元,分4年辦理,112年度已編  列25,684千元,本年度續編第  2年經費82,825千元,較上年  度增列57,141千元。 4.新增新興竹產業發展計畫(111  -114年)總經費131,780千元,  分年辦理,本年度編列第1年  經費16,898千元。  5.新增六龜木材實驗工廠建置經  費55,497千元。 6.上年度外來入侵種埃及聖䴉、  綠鬣蜥與恆春半島銀合歡移除  及復育計畫(112-113年)預算  業已編竣,所列1,687千元如  數減列。" 2024,5651059000,0,營建工程,農業部主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,16.5.5.1, 2024,5651059800,200000,無細項,農業部主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,16.5.6,仍照上年度預算數編列。 2024,5251061200,262395000,無細項,農業部主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,16.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.海洋漁業資源調查與研究經費  37,551千元,較上年度減列辦  理東亞生態資訊聯網之建置與  合作等經費782千元。 2.水產養殖技術研究經費23,027  千元,較上年度增列辦理文蛤  季節性菌相變化與養殖情形關  聯研究等經費8,754千元。 3.水產物之處理與加工研究經費  30,995千元,較上年度減列辦  理應用麒麟菜水解物作為保骨  料源研究等經費4,552千元。 4.水產資訊整合與運用研究經費  22,865千元,較上年度增列辦  理臺灣產野外與養殖文蛤遺傳  歧異度分析等經費1,363千元  。 5.淡水生物養殖研究經費25,746  千元,較上年度增列辦理定棲  性魚介類增裕技術研究等經費  4,375千元。 6.海水生物養殖研究經費25,466  千元,較上年度減列辦理太陽  光電整合鋸緣青蟹繁養殖新模  式開發等經費13,177千元。 7.沿近海漁業生物資源研究經費  12,919千元,較上年度減列辦  理臺灣沿近海白帶魚之年齡成  長研究等經費3,012千元。 8.東港生物養殖研究經費32,121  千元,較上年度增列辦理錐尖  擬紅翎藻生產模組碳捕捉效益  評估等經費979千元。 9.東部漁業生物資源研究經費25  ,423千元,較上年度減列辦理  應用藻類萃取物強化白蝦免疫  調節能力之機能性飼料開發等  經費661千元。 10.澎湖漁業生物資源研究經費2  6,282千元,較上年度減列辦  理商業用馬糞海膽養殖及育肥  飼料開發等經費2,989千元。" 2024,5651060100,391361000,無細項,農業部主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,16.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費312,229千元,較  上年度增列員額10人之人事費  及員工薪俸晉級差額等經費3,  050千元。 2.基本行政工作維持費79,132千  元,較上年度增列辦理公有危  險建築補強重建計畫及導入雲  端行政資訊系統等經費37,070  千元。" 2024,5651060200,683502000,無細項,農業部主管,水產試驗所,農業試驗發展,農業支出,16.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費52,000  千元,分4年辦理,111至112  年度已編列16,010千元,本年  度續編第3年經費6,814千元,  較上年度減列22千元。 2.建構漁業資源永續暨因應氣候  變遷研發基礎能量之升級計畫  總經費1,963,013千元,分5年  辦理,109至112年度已編列1,  535,382千元,本年度續編最  後1年經費427,631千元,較上  年度減列393,365千元。 3.擴大國家航空影像服務暨農業  生態時空資訊多元應用計畫總  經費38,000千元,分5年辦理  ,110至112年度已編列10,813  千元,本年度續編第4年經費4  ,157千元,較上年度增列22千  元。 4.因應氣候變遷之耐逆境育種設  施建置中長程公共建設計畫總  經費671,156千元,分年辦理  ,110至112年度已編列446,25  6千元,本年度續編最後1年經  費224,900千元,較上年度增  列58,824千元。 5.試驗船維運管理經費20,000千  元,較上年度減列辦理試驗船  歲修維護等經費1,400千元。" 2024,5651069000,0,交通及運輸設備,農業部主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,16.6.4.1, 2024,5651069800,200000,無細項,農業部主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,16.6.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251071000,283869000,無細項,農業部主管,畜產試驗所及所屬,畜牧試驗研究,科學支出,16.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.畜產科學研究經費153,371千  元,較上年度減列辦理建構驅  動動物替代方案新興產業發展  之科技研創與基礎環境等經費  4,750千元。 2.畜產技術研究經費130,498千  元,較上年度減列辦理發展非  侵入式乳牛疾病偵測服務等經  費2,839千元。" 2024,5651070100,400913000,無細項,農業部主管,畜產試驗所及所屬,一般行政,農業支出,16.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費361,660千元,較  上年度核實增列人事費3,615  千元。 2.基本行政工作維持費39,253千  元,較上年度增列辦公室空間  調整及視訊會議軟硬體設備更  新等經費10,379千元。" 2024,5651072000,182888000,無細項,農業部主管,畜產試驗所及所屬,農業試驗發展,農業支出,16.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.因應氣候變遷之耐逆境育種設  施建置中長程公共建設計畫總  經費391,251千元,分年辦理  ,110至112年度已編列255,60  9千元,本年度續編最後1年經  費135,642千元,較上年度增  列26,767千元。 2.外來入侵種埃及聖䴉、綠鬣蜥  與恆春半島銀合歡移除及復育  計畫(112-113年)總經費74,90  8千元,分2年辦理,112年度  已編列27,662千元,本年度續  編最後1年經費47,246千元,  較上年度增列19,584千元。" 2024,5651079000,1485000,交通及運輸設備,農業部主管,畜產試驗所及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.7.4.1, 2024,5651079800,200000,無細項,農業部主管,畜產試驗所及所屬,第一預備金,農業支出,16.7.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251081200,136107000,無細項,農業部主管,獸醫研究所,動物衛生試驗研究,科學支出,16.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.動物疫病診斷、檢驗、監測與  防治技術研發經費94,447千元  ,較上年度增列辦理動物疾病  診斷技術研發等經費3,949千  元。 2.動物用藥品檢定技術研發經費  41,660千元,較上年度減列辦  理動物用疫苗檢驗技術研發等  經費5,232千元。" 2024,5651080100,172738000,無細項,農業部主管,獸醫研究所,一般行政,農業支出,16.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費130,829千元,與  上年度同。 2.基本行政工作維持費41,909千  元,較上年度增列臨時人員酬  金及行政管理系統整併升級改  版等經費8,939千元。" 2024,5651083000,396186000,無細項,農業部主管,獸醫研究所,農業試驗發展,農業支出,16.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.動物用藥品(含疫苗)委託田間  試驗及成分檢驗經費3,394千  元,與上年度同。 2.動物疾病相關檢驗、試驗管理  服務及實驗動物生產與供應經  費6,687千元,與上年度同。 3.化解野生動物危害農業及瀕危  物種與人衝突經費2,000千元  ,較上年度增列購置冷凍櫃及  顯微鏡等經費139千元。 4.建構動物疫病防控之基礎建設  升級計畫總經費1,927,745千  元,分7年辦理,109至112年  度已編列404,382千元,本年  度續編第5年經費321,181千元  ,較上年度增列114,640千元  。 5.提升實驗室及設施效能經費6,  243千元,與上年度同。 6.防範非洲豬瘟邊境管制及國內  防疫整備計畫總經費93,048千  元,分4年辦理,110至112年  度已編列70,346千元,本年度  續編最後1年經費22,702千元  ,較上年度增列581千元。  7.豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢  疫計畫總經費171,000千元,  分年辦理,111至112年度已編  列57,040千元,本年度續編第  3年經費33,979千元,較上年  度增列439千元。" 2024,5651089000,3555000,營建工程,農業部主管,獸醫研究所,一般建築及設備,農業支出,16.8.4.1, 2024,5651089800,100000,無細項,農業部主管,獸醫研究所,第一預備金,農業支出,16.8.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251091000,111076000,無細項,農業部主管,農業藥物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,16.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.殘留管制研究經費34,875千元  ,較上年度增列辦理臺灣地區  農業灌溉溝渠水中農藥監測等  經費5,594千元。 2.應用毒理研究經費18,977千元  ,較上年度減列辦理建立農藥  刺激性與過品性之體外試驗模  式等經費2,203千元。 3.資材研發研究經費32,245千元  ,較上年度減列辦理無人機施  用非化學農藥之應用技術等經  費304千元。 4.農藥應用研究經費17,259千元  ,較上年度減列辦理侷限導管  細菌檢測技術應用之研究等經  費2,563千元。 5.技術服務與輔導研究經費7,72  0千元,較上年度減列辦理建  構農藥毒性資訊電子資料庫系  統等經費825千元。" 2024,5651090100,144867000,無細項,農業部主管,農業藥物試驗所,一般行政,農業支出,16.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費124,024千元,較  上年度核實增列人事費5,591  千元。 2.基本行政工作維持費20,843千  元,較上年度增列配合組織調  整辦公廳舍整修及設施改善等  經費7,216千元。" 2024,5651092000,348462000,無細項,農業部主管,農業藥物試驗所,農藥試驗及登記管理,農業支出,16.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.農藥及其他化學物質檢測分析  經費325,041千元,較上年度  增列辦理建置農糧產品安全品  質檢驗與情資分析中心等經費  277,303千元。其中建構高效  智慧化農糧產品安全管理體系  計畫(112-115年)總經費964,8  00千元,分4年辦理,112年度  已編列19,000千元,本年度續  編第2年經費287,689千元,較  上年度增列268,689千元。 2.農藥毒理毒性測試與評估經費  9,337千元,較上年度減列辦  理農藥及環衛用藥之毒性委託  試驗與服務等經費1,325千元  。 3.農藥製劑研製及理化性試驗測  試經費1,287千元,較上年度  減列辦理生物農藥規格檢驗及  品質查驗等經費678千元。 4.農產品農藥藥效藥害試驗分析  經費2,602千元,較上年度增  列辦理農藥田間試驗、蜂毒試  驗及藥害鑑定試驗等經費1,23  4千元。 5.農藥登記窗口作業及業者培訓  經費10,195千元,較上年度增  列辦理農藥登記單一窗口服務  等經費881千元。" 2024,5651099000,0,交通及運輸設備,農業部主管,農業藥物試驗所,一般建築及設備,農業支出,16.9.4.1, 2024,5651099800,100000,無細項,農業部主管,農業藥物試驗所,第一預備金,農業支出,16.9.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251101000,66295000,無細項,農業部主管,生物多樣性研究所,生物多樣性研究,科學支出,16.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.野生動物多樣性研究經費13,2  13千元,較上年度增列辦理在  全球氣候變遷的框架下探討臺  灣蝶類體型與海拔之間的變化  關係等經費1,120千元。 2.野生植物多樣性研究經費17,7  51千元,較上年度增列辦理不  同施作農法對柑橘類果園地被  碳通量及土壤微生物組成影響  之研究等經費12,473千元。 3.生態系經營研究經費11,078千  元,較上年度增列辦理嘉南海  岸濕地重金屬監測及蟹類生物  群聚研究等經費2,995千元。 4.野生物資源管理研究經費5,94  5千元,較上年度減列辦理都  市綠屋頂植栽配置之研究等經  費1,386千元。 5.保育推廣研究經費6,718千元  ,較上年度減列辦理都市林地  衣苔蘚調查與空污應用之研究  等經費8,180千元。 6.研究中心經營研究經費11,590  千元,較上年度減列辦理苗栗  淺山地區受脅植物保育計畫之  研究等經費963千元。" 2024,5651100100,166994000,無細項,農業部主管,生物多樣性研究所,一般行政,農業支出,16.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費144,207千元,較  上年度核實減列人事費501千  元。 2.基本行政工作維持費22,787千  元,較上年度增列辦理生物多  樣性教育推廣等經費4,058千  元。" 2024,5651102000,28158000,無細項,農業部主管,生物多樣性研究所,農業試驗發展,農業支出,16.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.擴大國家航空影像服務暨農業  生態時空資訊多元應用計畫總  經費54,000千元,分5年辦理  ,110至112年度已編列18,211  千元,本年度續編第4年經費7  ,389千元,較上年度減列59千  元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費124,472  千元,分4年辦理,111至112  年度已編列40,927千元,本年  度續編第3年經費20,769千元  ,較上年度增列244千元。" 2024,5651109000,0,營建工程,農業部主管,生物多樣性研究所,一般建築及設備,農業支出,16.10.4.1, 2024,5651109800,80000,無細項,農業部主管,生物多樣性研究所,第一預備金,農業支出,16.10.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251111000,77810000,無細項,農業部主管,茶及飲料作物改良場,茶及飲料作物研究改良,科學支出,16.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.作物改良試驗研究經費26,253  千元,較上年度減列辦理商用  茶飲原料管理與調製等經費3,  471千元。 2.加工技術試驗研究經費23,357  千元,較上年度減列辦理新興  加工加值技術開發等經費4,69  1千元。 3.作物環境試驗研究經費17,611  千元,較上年度減列辦理茶樹  環境與營養管理技術開發等經  費622千元。  4.茶業推廣與輔導經費10,589千  元,較上年度減列辦理形塑國  際茶產業時尚與文化等經費78  4千元。" 2024,5651110100,147207000,無細項,農業部主管,茶及飲料作物改良場,一般行政,農業支出,16.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費137,151千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費2,351千元。 2.基本行政工作維持費10,056千  元,較上年度增列臨時人員酬  金等2,060千元。" 2024,5651111000,15939000,無細項,農業部主管,茶及飲料作物改良場,農業試驗發展,農業支出,16.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.提升茶業研發管理及服務量能  經費1,756千元,與上年度同  。 2.提升茶葉產值升級加值經費3,  183千元,較上年度增列辦理  提升孳生物產值等經費110千  元。 3.新增總場南遷之環評及水保等  開發送審計畫經費11,000千元  。" 2024,5651119000,910000,交通及運輸設備,農業部主管,茶及飲料作物改良場,一般建築及設備,農業支出,16.11.4.1, 2024,5651119800,100000,無細項,農業部主管,茶及飲料作物改良場,第一預備金,農業支出,16.11.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251121000,82300000,無細項,農業部主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,16.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.種苗經營試驗與改良經費19,9  52千元,較上年度增列辦理原  鄉小米保種體系建立及種原應  用評估等經費8,709千元。 2.技術研發應用經費21,268千元  ,較上年度減列辦理優質耐候  番茄選育等經費11,692千元。 3.種苗檢驗技術與生物技術應用  與開發經費19,589千元,較上  年度增列辦理茄科作物土傳病  害抗、感病品系之根部微生物  群分析與應用等經費4,932千  元。 4.產業服務推廣經費5,071千元  ,較上年度增列辦理種苗產業  流通資訊調查、經營管理輔導  評估等經費589千元。 5.農場經營及種苗量產研究經費  9,420千元,較上年度增列辦  理資源型菇蕈介質循環利用體  系建構等經費1,976千元。 6.熱帶農園藝作物試驗研究經費  7,000千元,較上年度減列辦  理茄科副產物應用家禽飼養與  示範場域建立等經費155千元  。" 2024,5651120100,105814000,無細項,農業部主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,16.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費96,117千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額等  經費800千元。 2.基本行政工作維持費9,697千  元,較上年度增列臨時人員酬  金等1,423千元。" 2024,5651120200,124528000,無細項,農業部主管,種苗改良繁殖場,農業試驗發展,農業支出,16.12.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.植物品種檢定經費23,915千元  ,較上年度增列辦理植物品種  檢定暨品種維護與人才培育等  經費20,000千元。 2.種子品質檢測及效能管理經費  843千元,與上年度同。 3.種苗高科技核心基地之產業創  新加值計畫總經費303,630千  元,分年辦理,110至112年度  已編列204,838千元,本年度  續編最後1年經費98,792千元  ,較上年度增列31,938千元。 4.因應氣候變遷之耐逆境育種設  施建置中長程公共建設計畫總  經費17,144千元,分年辦理,  110至112年度已編列16,166千  元,本年度續編最後1年經費9  78千元,較上年度增列18千元  。" 2024,5651129800,100000,無細項,農業部主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,16.12.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5251131200,113155000,無細項,農業部主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.作物育種及栽培利用技術研發  經費40,315千元,較上年度減  列辦理葉菜類方便食品開發及  乾燥加工技術等經費5,334千  元。 2.作物生產環境技術研發經費25  ,978千元,較上年度減列辦理  北部地區果樹吸果夜蛾種類調  查及防治技術開發等經費1,51  5千元。 3.農業推廣與農民輔導研究經費  9,912千元,較上年度增列辦  理建構食農教育永續商業模式  等經費1,890千元。 4.分場作物試驗研究經費36,950  千元,較上年度增列辦理食農  師資模組化培訓課程評估及創  新技術育成基地之應用等經費  12,880千元。" 2024,5651130100,137928000,無細項,農業部主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,16.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費126,283千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費222千元。 2.基本行政工作維持費11,645千  元,較上年度增列臨時人員酬  金等經費521千元。" 2024,5651130200,2660000,無細項,農業部主管,桃園區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.13.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.田間試驗及農藥檢驗經費176  千元,與上年度同。 2.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費26,04  0千元,分4年辦理,111至112  年度已編列6,945千元,本年  度續編第3年經費2,484千元,  較上年度減列95千元。 3.上年度因應氣候變遷之耐逆境  育種設施建置中長程公共建設  計畫預算業已編竣,所列9,07  5千元如數減列。" 2024,5651139000,800000,交通及運輸設備,農業部主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,16.13.4.1, 2024,5651139800,100000,無細項,農業部主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.13.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251141000,55936000,無細項,農業部主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.農業科技研發經費26,001千元  ,較上年度增列辦理發展原鄉  蜂產品加工技術等經費5,510  千元。 2.農業政策研究經費5,418千元  ,較上年度減列辦理草莓及文  旦柚碳足跡之研究等經費400  千元。 3.防疫檢疫科技研發經費24,517  千元,較上年度增列辦理改良  草莓開花期之栽培技術與品種  選育等經費3,626千元。" 2024,5651140100,97247000,無細項,農業部主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,16.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費83,791千元,較上  年度核實減列人事費721千元  。 2.基本行政工作維持費13,456千  元,較上年度增列建置家蠶種  原蠶卵保存環境監控系統等經  費292千元。" 2024,5651141000,4972000,無細項,農業部主管,苗栗區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.農藥登記委託田間試驗經費13  7千元,與上年度同。 2.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費46,200  千元,分4年辦理,111至112  年度已編列13,466千元,本年  度續編第3年經費4,835千元,  較上年度減列695千元。 3.上年度因應氣候變遷之耐逆境  育種設施建置中長程公共建設  計畫預算業已編竣,所列4,27  6千元如數減列。" 2024,5651149800,100000,無細項,農業部主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.14.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5251151000,130462000,無細項,農業部主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.作物改良研究經費67,067千元  ,較上年度增列辦理設施環境  中高接梨與百香果生產及有害  生物之韌性調適技術等經費7,  744千元。 2.作物環境研究經費47,170千元  ,較上年度減列辦理輔導彰化  地區果木枝條利用循環示範場  域等經費4,863千元。 3.作物推廣研究經費8,121千元  ,較上年度增列辦理園藝療育  分群方案開發及經營模式探討  等經費950千元。 4.坡地農業研究經費8,104千元  ,較上年度增列辦理葡萄生產  剩餘物質去化技術開發與產業  應用等經費320千元。" 2024,5651150100,138579000,無細項,農業部主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,16.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費119,245千元,較  上年度核實增列人事費5,598  千元。 2.基本行政工作維持費19,334千  元,較上年度增列辦理清潔工  作勞務承攬等經費111千元。" 2024,5651150200,5550000,無細項,農業部主管,臺中區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.田間試驗及農藥檢驗經費350  千元,與上年度同。 2.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費27,180  千元,分4年辦理,111至112  年度已編列9,840千元,本年  度續編第3年經費5,200千元,  較上年度增列313千元。" 2024,5651159800,100000,無細項,農業部主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.15.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5251161000,119367000,無細項,農業部主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.作物改良研究經費37,740千元  ,較上年度增列辦理花椰菜紫  斑性狀基因座定位等經費4,08  5千元。 2.作物環境研究經費30,080千元  ,較上年度減列辦理小黃瓜組  合計量機之研究等經費9,591  千元。 3.農業推廣研究經費9,159千元  ,較上年度增列辦理臺南地區  園藝療育健康促進效益評估及  成果擴散等經費2,159千元。 4.分場農業試驗研究經費42,388  千元,較上年度增列辦理高粱  不同種植期需水量管理模式及  驗證等經費2,652千元。" 2024,5651160100,158539000,無細項,農業部主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,16.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費141,008千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費8,393千元。 2.基本行政工作維持費17,531千  元,較上年度增列辦理宿舍整  建修繕及更新工程等經費462  千元。" 2024,5651160200,6266000,無細項,農業部主管,臺南區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.田間試驗及農藥檢驗經費231  千元,與上年度同。 2.農業經營輔導經費535千元,  與上年度同。 3.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費27,900  千元,分4年辦理,111至112  年度已編列10,624千元,本年  度續編第3年經費5,500千元,  較上年度增列100千元。" 2024,5651169000,9750000,營建工程,農業部主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,16.16.4.1, 2024,5651169800,100000,無細項,農業部主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.16.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251171000,111989000,無細項,農業部主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.農園作物經費46,126千元,較  上年度增列辦理無人機高通量  外表型應用於水稻病害早期偵  測等經費4,100千元。 2.作物環境經費32,979千元,較  上年度增列辦理紅豆純種推廣  及優質管理等經費3,604千元  。 3.農業推廣經費8,159千元,較  上年度增列辦理外銷潛力作物  中小微數位轉型輔導等經費2,  007千元。 4.旗南作物經費21,806千元,較  上年度增列辦理毛豆品種改良  等經費673千元。  5.澎湖作物經費2,919千元,較  上年度增列辦理澎湖地區南瓜  及甜瓜品種選育等經費23千元  。" 2024,5651170100,126108000,無細項,農業部主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,16.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費102,795千元,較  上年度核實增列人事費2,220  千元。 2.基本行政工作維持費23,313千  元,較上年度增列澎湖分場停  車場遮雨棚維修等經費146千  元。" 2024,5651170200,6848000,無細項,農業部主管,高雄區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.農業經營輔導經費1,348千元  ,與上年度同。 2.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費22,700  千元,分4年辦理,111至112  年度已編列9,700千元,本年  度續編第3年經費5,500千元,  較上年度增列573千元。" 2024,5651179000,6141000,營建工程,農業部主管,高雄區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,16.17.4.1, 2024,5651179800,100000,無細項,農業部主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.17.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251181000,112285000,無細項,農業部主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.作物改良研究經費51,183千元  ,較上年度增列辦理完善有機  農業研究中心軟硬體及非農藥  防治資材研究等經費19,492千  元。 2.作物環境研究經費35,225千元  ,較上年度減列辦理花宜地區  水稻與文旦碳排係數建立等經  費4,917千元。 3.農業推廣研究經費15,704千元  ,較上年度增列辦理原鄉生態  農業計畫管理與成果展現等經  費3,608千元。 4.分場農業試驗研究經費10,173  千元,較上年度減列辦理原生  植物開花期和生長環境之調查  研究等經費1,578千元。" 2024,5651180100,92499000,無細項,農業部主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,16.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費83,661千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額等  經費1,452千元。 2.基本行政工作維持費8,838千  元,較上年度增列辦理文旦加  工副產物衍生物之應用與開發  等經費991千元。" 2024,5651180200,46704000,無細項,農業部主管,花蓮區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.農業經營輔導經費252千元,  與上年度同。 2.花東地區有機農業發展計畫(  第三期)總經費96,244千元,  分4年辦理,111至112年度已  編列71,244千元,本年度續編  第3年經費24,952千元,較上  年度減列31,758千元。 3.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費44,000  千元,分4年辦理,111至112  年度已編列13,778千元,本年  度續編第3年經費6,500千元,  較上年度增列400千元。 4.新增有機農業研究中心管理經  費15,000千元。" 2024,5651189000,0,營建工程,農業部主管,花蓮區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,16.18.4.1, 2024,5651189800,100000,無細項,農業部主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.18.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251191000,77567000,無細項,農業部主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.作物改良研究經費28,954千元  ,較上年度增列辦理東部地區  主要耕作制度之灌溉管理模式  驗證等經費3,676千元。 2.作物環境研究經費29,283千元  ,較上年度減列辦理應用微生  物製劑改善臺東地區土壤地力  等經費3,562千元。 3.農業推廣研究經費5,930千元  ,較上年度減列辦理臺東區外  銷潛力作物中小微數位轉型輔  導等經費50千元。 4.果園管理研究經費13,400千元  ,較上年度增列辦理番荔枝淹  水逆境之韌性調適技術研究等  經費3,438千元。" 2024,5651190100,87571000,無細項,農業部主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,16.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費78,663千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額等  經費1,401千元。 2.基本行政工作維持費8,908千  元,較上年度增列辦理豐里試  驗地農田排水溝工程等經費1,  100千元。" 2024,5651190200,19229000,無細項,農業部主管,臺東區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.農藥委託田間試驗經費32千元  ,與上年度同。 2.花東地區有機農業發展計畫(  第三期)總經費72,000千元,  分4年辦理,111至112年度已  編列26,071千元,本年度續編  第3年經費16,697千元,較上  年度減列4,374千元。 3.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費16,000  千元,分4年辦理,111至112  年度已編列6,044千元,本年  度續編第3年經費2,500千元,  與上年度同。" 2024,5651199000,0,交通及運輸設備,農業部主管,臺東區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,16.19.4.1, 2024,5651199800,100000,無細項,農業部主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.19.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251201200,128353000,無細項,農業部主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,16.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.漁業生產及管理自動化經費5,  988千元,較上年度減列辦理  電子觀察員技術發展計畫等經  費592千元。 2.提升養殖漁業生產與管理技術  研究經費20,025千元,較上年  度減列辦理研發開放式海域防  災型智能箱網養殖模式等經費  10,559千元。 3.加強海洋漁業資源合理利用及  管理經費36,947千元,較上年  度減列辦理漁業科技計畫成果  發表及學術研討會等經費1,18  9千元。 4.水產加工及品質安全檢測經費  20,100千元,較上年度增列辦  理水產加工流程優化及環保包  材低溫運輸之研發運用等經費  5,265千元。 5.國際漁業科技合作經費1,250  千元,與上年度同。 6.水產品放射性物質安全評估經  費10,046千元,較上年度減列  辦理海域輻射安全重點洄游魚  類取樣作業計畫等經費82千元  。 7.氣候變遷調適策略經費12,997  千元,較上年度減列辦理節能  減碳之漁船設備開發與應用等  經費1,603千元。 8.新增AI智慧搜救經費21,000千  元。" 2024,5651200100,452166000,無細項,農業部主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,16.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費396,393千元,較  上年度核實減列人事費2,071  千元,其中:  (1)遠洋漁業永續發展-落實責   任漁業消除非法漁撈計畫,   分4年辦理,110至112年度   已編列1,438,346千元,本   年度續編最後1年經費465,4   42千元,本科目編列7,956   千元,較上年度增列305千   元。  (2)漁業與人權行動計畫總經   費1,139,225千元,中央負   擔1,030,167千元,分4年辦   理,111至112年度已編列21   1,687千元,本年度續編第3   年經費326,987千元,本科   目編列31,883千元,較上年   度增列2,465千元。 2.基本行政工作維持費55,773千  元,較上年度增列辦理檔案管  理與購置電腦及周邊設備耗材  等經費1,178千元。" 2024,5651202000,3641441000,無細項,農業部主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,16.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.企劃管理經費99,314千元,較  上年度減列辦理漁船員動員組  訓等經費86千元。 2.沿近海漁業管理經費175,731  千元,較上年度減列辦理高經  濟魚介貝類種苗放流等經費15  ,410千元。其中馬祖海域受違  法抽砂影響專案調查及監測計  畫總經費19,200千元,分年辦  理,112年度已編列6,000千元  ,本年度續編第2年經費6,000  千元,與上年度同。 3.遠洋漁業管理經費858,155千  元,較上年度增列辦理遠洋漁  船專案收購計畫等經費160,47  6千元,其中:  (1)遠洋漁業永續發展-落實責   任漁業消除非法漁撈計畫,   分4年辦理,110至112年度   已編列1,438,346千元,本   年度續編最後1年經費465,4   42千元,本科目編列457,48   6千元,較上年度減列3,532   千元。  (2)遠洋漁船專案收購計畫總   經費950,700千元,分3年辦   理,112年度已編列236,661   千元,本年度續編第2年經   費399,369千元,較上年度   增列162,708千元。 4.漁業與人權行動計畫總經費1,  139,225千元,中央負擔1,030  ,167千元,分4年辦理,111至  112年度已編列211,687千元,  本年度續編第3年經費326,987  千元,本科目編列295,104千  元,較上年度增列162,444千  元。 5.養殖漁業管理經費417,752千  元,較上年度增列辦理養殖漁  業管理及輔導量能提升計畫等  經費7,199千元。其中養殖管  理及輔導量能提升計畫,分4  年辦理,112年度已編列337,6  71千元,本年度續編第2年經  費372,071千元,較上年度增  列34,400千元。 6.漁業人力管理經費40,550千元  ,較上年度減列辦理綜合大樓  空調汰換等經費1,342千元。 7.漁業電臺管理經費52,267千元  ,較上年度增列辦理臺灣地區  各漁業通訊電臺營運輔導等經  費1,187千元。  8.休漁獎勵經費372,812千元,  較上年度減列2,013千元。 9.漁業用油補貼經費1,329,756  千元,較上年度減列301,188  千元。" 2024,5651203000,5445059000,無細項,農業部主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,16.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.漁業永續經營基礎建設計畫總  經費6,878,756千元,中央負  擔4,814,688千元,分4年辦理  ,110至112年度已編列3,519,  092千元,本年度續編最後1年  經費1,295,596千元,較上年  度增列177,572千元。 2.前鎮漁港建設專案中長程計畫  總經費7,612,776千元,中央  負擔7,522,776千元,分4年辦  理,110至112年度已編列4,90  8,700千元,本年度續編最後1  年經費2,614,076千元,較上  年度增列456,578千元。 3.擴大國家航空影像服務暨農業  生態時空資訊多元應用計畫總  經費25,000千元,分5年辦理  ,110至112年度已編列12,600  千元,本年度續編第4年經費3  ,500千元,較上年度減列1,25  0千元。 4.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費71,300  千元,分4年辦理,111至112  年度已編列22,000千元,本年  度續編第3年經費9,500千元,  較上年度增列200千元。 5.漁業公務船汰建中長程計畫總  經費1,327,481千元,分6年辦  理,108至112年度已編列1,30  6,879千元,本年度續編最後1  年經費20,602千元,較上年度  減列773,948千元。 6.建構農產品冷鏈物流及品質確  保示範體系計畫總經費1,903,  627千元,分4年辦理,110至1  12年度已編列870,073千元,  本年度續編最後1年經費1,033  ,554千元,較上年度增列665,  180千元。  7.養殖漁業振興計畫,分4年辦  理,110至112年度已編列1,55  2,665千元,本年度續編最後1  年經費454,763千元,較上年  度減列19,869千元。  8.遊艇泊區整體發展計畫總經費  186,000千元,分3年辦理,11  2年度已編列12,501千元,本  年度續編第2年經費13,468千  元,較上年度增列967千元。" 2024,5651209000,0,交通及運輸設備,農業部主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.20.5.1, 2024,5651209800,1140000,無細項,農業部主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,16.20.6,仍照上年度預算數編列。 2024,5251503000,304530000,無細項,農業部主管,動植物防疫檢疫署及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,16.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.防疫檢疫科技研發經費270,30  4千元,較上年度增列辦理關  鍵植物有害生物之防範或防治  技術研發等經費13,528千元。 2.精進防疫一體傳染病智慧防治  技術經費30,908千元,較上年  度減列辦理病原微生物抗藥性  與基因體分析等經費5,355千  元。 3.食品安全智慧先導防制經費3,  318千元,較上年度減列研析  動物用藥品國際管理趨勢與現  況等經費615千元。" 2024,5651500100,748656000,無細項,農業部主管,動植物防疫檢疫署及所屬,一般行政,農業支出,16.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費651,777千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費6,228千元。  2.基本行政工作維持費96,879千  元,較上年度增列辦公事務設  備及汰換會議室麥克風系統等  經費648千元。" 2024,5651501000,1598063000,無細項,農業部主管,動植物防疫檢疫署及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,16.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.動物防疫業務經費259,582千  元,較上年度增列發給因動物  傳染病所撲殺動物之補償費等  經費416千元。其中豬瘟撲滅  及防範重要豬病防檢疫計畫總  經費1,022,074千元,中央負  擔1,001,724千元,分年辦理  ,111至112年度已編列402,05  9千元,本年度續編第3年經費  184,360千元,較上年度減列7  ,559千元。 2.動物檢疫業務經費26,139千元  ,較上年度減列辦理走私及輸  入禽鳥監測計畫等經費487千  元。 3.植物防疫業務經費185,253千  元,較上年度減列辦理非法及  禁用農藥銷毀等經費50,187千  元。 4.植物檢疫業務經費7,026千元  ,較上年度減列購置強化檢疫  功能相關設備等經費18千元。 5.企劃業務經費10,028千元,較  上年度減列辦理資訊安全管理  及虛擬機軟體更新、主機異地  備援及備份等經費43千元。 6.屠宰衛生檢查業務經費537,97  7千元,較上年度減列辦理畜  禽屠宰衛生檢查實施計畫等經  費5,947千元。 7.動植物防檢疫經費35,449千元  ,較上年度增列配合組織調整  重新規劃辦公空間整體配置等  經費5,329千元。 8.防範非洲豬瘟邊境管制及國內  防疫整備計畫總經費1,966,99  0千元,分4年辦理,110至112  年度已編列1,430,381千元,  本年度續編最後1年經費536,6  09千元,較上年度增列26,023  千元。" 2024,5651509000,4228000,交通及運輸設備,農業部主管,動植物防疫檢疫署及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.21.4.1, 2024,5651509800,1500000,無細項,農業部主管,動植物防疫檢疫署及所屬,第一預備金,農業支出,16.21.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251601000,3416000,無細項,農業部主管,農業金融署,農業金融研發,科學支出,16.22.1,"本年度預算數3,416千元,係辦 理提升農業收益與穩定所得之政 策研究經費,較上年度減列辦理 農業保險管理系統保險商品資料 介接等經費635千元。" 2024,5651600100,116643000,無細項,農業部主管,農業金融署,一般行政,農業支出,16.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費103,616千元,與  上年度同。 2.基本行政工作維持費13,027千  元,較上年度增列汰換辦公廳  舍電力設備等經費3,649千元  。" 2024,5651601000,530969000,無細項,農業部主管,農業金融署,農業金融業務,農業支出,16.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.農業保險及資訊經費8,282千  元,較上年度減列一般事務費  等196千元。 2.農業金融機構管理經費4,600  千元,較上年度增列國外旅費  等204千元。 3.農業金融教育及融資經費1,25  2千元,較上年度減列一般事  務費等550千元。 4.對財團法人農業信用保證基金  捐助經費16,835千元,較上年  度減列940千元。 5.對財團法人農業保險基金捐助  經費500,000千元,較上年度  增列100,000千元。" 2024,5651609800,200000,無細項,農業部主管,農業金融署,第一預備金,農業支出,16.22.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5251701000,75280000,無細項,農業部主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,16.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.農糧作物產銷技術研發經費41  ,146千元,較上年度增列辦理  因應氣候變遷臺灣稻米品質精  進方案等經費1,381千元。 2.作物環境科技研發經費28,134  千元,較上年度減列辦理消費  者對有機農產品購買意願之研  究等經費1,281千元。 3.農產加工科技研發經費6,000  千元,較上年度減列運用加工  技術建構高值化農產加工產業  等經費6,870千元。" 2024,5651700100,802879000,無細項,農業部主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,16.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費758,163千元,較  上年度增列退休離職儲金等經  費4,167千元。 2.基本行政工作維持費44,716千  元,較上年度增列配合組織調  整重新規劃辦公空間整體配置  等經費18,117千元。" 2024,5651701000,4216041000,無細項,農業部主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,16.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.企劃管理經費90,904千元,較  上年度減列辦理強化農糧生產  資訊整合與應用計畫等經費52  ,976千元。 2.果樹及花卉產業管理經費8,45  6千元,較上年度減列辦理發  展適地優質作物加值管理計畫  等經費2,239千元。 3.蔬菜及種苗產業管理經費71,7  77千元,較上年度增列辦理香  蕉種苗量產中心改建計畫等經  費56,031千元。其中新興竹產  業發展計畫總經費90,300千元  ,分年辦理,本年度編列第1  年經費5,276千元。 4.稻作產業管理經費16,015千元  ,較上年度減列辦理稻米生產  量調查暨稻種檢查計畫等經費  2,963千元。其中擴大國家航  空影像服務暨農業生態時空資  訊多元應用計畫總經費25,000  千元,分5年辦理,110至112  年度已編列13,000千元,本年  度續編第4年經費3,500千元,  較上年度減列500千元。 5.雜糧特作管理經費3,941千元  ,較上年度減列辦理發展適地  優質作物加值管理計畫等經費  1,371千元。 6.農業資源管理經費365,170千  元,較上年度增列建構高效智  慧化農糧產品安全管理體系計  畫等經費2,660千元。其中:  (1)花東地區有機農業發展計   畫(第三期)總經費506,756   千元,分4年辦理,111至11   2年度已編列240,500千元,   本年度續編第3年經費125,0   00千元,較上年度減列37,5   00千元。  (2)建構高效智慧化農糧產品   安全管理體系計畫總經費1,   240,000千元,分4年辦理,   112年度已編列183,896千元   ,本年度續編第2年經費224   ,799千元,較上年度增列40   ,903千元。 7.分署農糧管理經費30,571千元  ,較上年度增列因應組織改造  辦理分署辦公空間配置調整等  經費4,529千元。 8.溯源農產品驗證輔導及安全管  理與行銷計畫經費1,354,693  千元,較上年度增列268,941  千元。 9.建構農產品冷鏈物流及品質確  保示範體系計畫總經費6,090,  939千元,分4年辦理,110至1  12年度已編列3,816,425千元  ,本年度續編最後1年經費2,2  74,514千元,較上年度增列45  2,182千元。" 2024,5651709000,1620000,交通及運輸設備,農業部主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.23.4.1, 2024,5651709800,1000000,無細項,農業部主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,16.23.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251801000,52591000,無細項,農業部主管,農田水利署,農田水利科技,科學支出,16.24.1,"本年度預算數52,591千元,係辦 理農田水利科技研發經費,較上 年度增列開發農業水資源氣象產 品等經費6,971千元。" 2024,5651800100,142662000,無細項,農業部主管,農田水利署,一般行政,農業支出,16.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費106,440千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費1,571千元。 2.基本行政工作維持費36,222千  元,較上年度增列辦理行政資  訊系統維護等經費2,235千元  。" 2024,5651801000,11008000,無細項,農業部主管,農田水利署,農田水利管理,農業支出,16.24.3,"本年度預算數11,008千元,係辦 理農田水利管理業務經費,較上 年度減列農田水利事業人員組織 人力專業發展精進策略之分析等 經費2,000千元。" 2024,5651801100,4847496000,無細項,農業部主管,農田水利署,農田水利發展,農業支出,16.24.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.加強農田水利建設計畫(第六  期),分4年辦理,110至112年  度已編列11,317,299千元,本  年度續編最後1年經費3,835,1  81千元,本科目編列1,897,05  2千元,較上年度增列199,157  千元。 2.平地農路改善(含農地重劃區)  計畫(第四期),分4年辦理,1  10至112年度已編列2,454,481  千元,本年度續編最後1年經  費775,715千元,本科目編列6  21,744千元,較上年度減列34  ,848千元。 3.中央管流域整體改善與調適計  畫-農田水利設施配合改建總  經費1,500,000千元,分6年辦  理,110至112年度已編列595,  917千元,本年度續編第4年經  費234,404千元,本科目編列1  00千元,與上年度同。 4.補助農田水利事業作業基金營  運經費2,228,600千元,與上  年度同。 5.新增石岡壩水庫及集集攔河堰  營運管理費用100,000千元。" 2024,5651808100,2692030000,農田水利事業作業基金,農業部主管,農田水利署,非營業特種基金,農業支出,16.24.5.1, 2024,5651809800,200000,無細項,農業部主管,農田水利署,第一預備金,農業支出,16.24.6,仍照上年度預算數編列。 2024,5251851000,9415000,無細項,農業部主管,農業科技園區管理中心,農科園區科技,科學支出,16.25.1,"本年度預算數9,415千元,係辦 理農科園區科技發展經費,較上 年度減列辦理農產素材開發計畫 等經費2,275千元。" 2024,5651850100,88359000,無細項,農業部主管,農業科技園區管理中心,一般行政,農業支出,16.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費61,273千元,較上  年度增列員額3人之人事費及  員工薪俸晉級差額等經費5,57  4千元。 2.基本行政工作維持費27,086千  元,較上年度增列文康活動費  等105千元。" 2024,5651851000,52358000,無細項,農業部主管,農業科技園區管理中心,農科園區管理,農業支出,16.25.3,"本年度預算數52,358千元,係蘭 花園區管理經費,與上年度同。" 2024,5651851100,680111000,無細項,農業部主管,農業科技園區管理中心,農科園區發展,農業支出,16.25.4,"本年度預算數680,111千元,係 桃園農業物流園區建設計畫總經 費3,218,150千元,中央負擔1,3 15,723千元,分4年辦理,110至 112年度已編列635,612千元,本 年度續編最後1年經費680,111千 元,較上年度增列331,237千元 。" 2024,5651859000,0,交通及運輸設備,農業部主管,農業科技園區管理中心,一般建築及設備,農業支出,16.25.5.1, 2024,5651859800,100000,無細項,農業部主管,農業科技園區管理中心,第一預備金,農業支出,16.25.6,本年度編列第一預備金如列數。 2024,5157011100,273042000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育,教育支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理重點科別培育公費醫師制  度計畫第二期總經費831,540  千元,分5年辦理,110至112  年度已編列343,736千元,本  年度續編第4年經費144,222千  元,較上年度增列5,590千元  。 2.原住民族及離島地區醫事人員  養成計畫第五期總經費918,29  4千元,分5年辦理,111至112  年度已編列317,103千元,本  年度續編第3年經費128,820千  元,較上年度減列24,743千元  。" 2024,5257011700,1469601000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,17.1.2.1, 2024,6157012000,29636000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,17.1.3.1, 2024,6257011000,1176758000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,17.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.督導辦理各項救助經費616,03  4千元,較上年度減列辦理低  收入戶及中低收入戶生活狀況  調查經費4,435千元。 2.低收入戶健保病患住院膳食費  濟助經費93,661千元,較上年  度增列8,209千元。 3.小康計畫精神病患收治經費14  5,997千元,較上年度減列辦  理低收入戶精神病患公費就養  及醫療補助等經費9,123千元  。 4.紓困及強化社會安全網第二期  計畫經費321,066千元,較上  年度增列8,544千元,包括:  (1)辦理急難救助經費2,075千   元,較上年度減列辦理急難   救助金之核定發給、業務研   習等經費3千元。  (2)強化社會安全網第二期計   畫總經費36,883,685千元,   中央公務預算負擔27,378,4   67千元,分5年辦理,110至   112年度已編列11,031,247   千元,本年度續編第4年經   費5,731,016千元,本科目   編列318,991千元,較上年   度增列8,547千元。" 2024,6357011000,40110000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.規劃建立社會工作專業經費5,  249千元,較上年度減列辦理  社會工作員相關研習訓練等經  費253千元。 2.建立社會福利志願服務制度經  費9,605千元,較上年度減列  辦理社會福利志願服務研習訓  練等經費278千元。 3.推展社區發展經費12,621千元  ,較上年度減列辦理社區發展  福利社區化旗艦型計畫等經費  433千元。 4.公益勸募管理經費1,588千元  ,較上年度減列辦理稽查勸募  團體收支情形報告等經費36千  元。 5.強化社會安全網第二期計畫總  經費36,883,685千元,中央公  務預算負擔27,378,467千元,  分5年辦理,110至112年度已  編列11,031,247千元,本年度  續編第4年經費5,731,016千元  ,本科目編列11,047千元,較  上年度增列1,893千元。" 2024,6357012000,1518691000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推展性別暴力防治經費132,16  1千元,與上年度同。  2.推展兒少保護及處遇輔導經費  3,953千元,較上年度減列辦  理失蹤兒少資料管理中心營運  及管理計畫等經費4千元。 3.強化社會安全網第二期計畫總  經費36,883,685千元,中央公  務預算負擔27,378,467千元,  分5年辦理,110至112年度已  編列11,031,247千元,本年度  續編第4年經費5,731,016千元  ,本科目編列1,382,577千元  ,較上年度增列276,685千元  。" 2024,6557010100,1009166000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,17.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費859,385千元,較  上年度核實減列人事費15,366  千元。 2.基本行政工作維持費133,846  千元,較上年度增列辦公廳舍  及檔案庫房裝修等經費11,440  千元。 3.研發替代役經費15,935千元,  較上年度減列替代役人事費7,  616千元,其中新南向醫衛合  作與產業鏈發展中長程計畫第  二期總經費1,692,256千元,  分4年辦理,111至112年度已  編列412,084千元,本年度續  編第3年經費186,106千元,本  科目編列2,660千元,較上年  度增列50千元。" 2024,6557011000,1802911000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,17.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.醫政法規與醫事人員及機構管  理經費26,432千元,較上年度  增列辦理醫療事故預防及爭議  處理等經費14,542千元。  2.醫療業務督導管理經費7,165  千元,較上年度減列辦理醫院  及教學醫院評鑑實地審查作業  等經費10千元。  3.替代役經費1,250千元,較上  年度減列辦理替代役各項活動  等經費28千元。 4.健全醫療政策網絡經費396,82  3千元,較上年度增列安寧緩  和、病人自主及器官捐贈相關  系統增修等經費5,529千元。 5.新南向醫衛合作與產業鏈發展  中長程計畫第二期總經費1,69  2,256千元,分4年辦理,111  至112年度已編列412,084千元  ,本年度續編第3年經費186,1  06千元,本科目編列29,149千  元,較上年度增列36千元。 6.辦理生產事故救濟經費43,200  千元,與上年度同。 7.優化兒童醫療照護計畫總經費  3,325,970千元,公務預算負  擔2,390,749千元,分4年辦理  ,110至112年度已編列1,124,  773千元,本年度續編最後1年  經費1,265,976千元,本科目  編列1,198,076千元,較上年  度增列727,397千元。 8.新增偏鄉醫師留任獎勵經費10  0,816千元。 9.上年度優化偏鄉醫療精進計畫  預算業已編竣,所列69,188千  元如數減列。" 2024,6557011100,5607273000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,17.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.心理健康行政管理經費9,461  千元,較上年度減列辦理心理  健康促進相關計畫等經費189  千元。 2.口腔健康行政管理經費849千  元,較上年度減列辦理牙醫專  科醫師訓練認定計畫等經費5  千元。 3.整合及提升心理健康服務經費  505,613千元,較上年度增列  酒癮個案戒治處遇及鴉片類藥  癮病人替代治療醫療等經費2,  687千元。 4.強化藥癮治療服務經費316,57  9千元,較上年度減列辦理替  代治療品質提升等經費8,380  千元。 5.強化社會安全網經費3,724,70  5千元,較上年度增列807,620  千元,包括:  (1)強化社會安全網第二期計   畫總經費36,883,685千元,   中央公務預算負擔27,378,4   67千元,分5年辦理,110至   112年度已編列11,031,247   千元,本年度續編第4年經   費5,731,016千元,本科目   編列1,983,720千元,較上   年度增列291,017千元。  (2)司法精神醫療保安處分處   所興建計畫總經費5,370,00   0千元,分4年辦理,111至1   12年度已編列1,272,441千   元,本年度續編第3年經費1   ,740,985千元,較上年度增   列516,603千元。 6.國民口腔健康促進計畫第二期  總經費6,306,144千元,公務  預算負擔3,843,242千元,分5  年辦理,111至112年度已編列  987,723千元,本年度續編第3  年經費631,158千元,較上年  度增列11,817千元。 7.新南向醫衛合作與產業鏈發展  中長程計畫第二期總經費1,69  2,256千元,分4年辦理,111  至112年度已編列412,084千元  ,本年度續編第3年經費186,1  06千元,本科目編列19,038千  元,較上年度減列1,034千元  。 8.新增強化精神醫療及社區資源  經費399,870千元,包括:  (1)優化兒童醫療照護計畫總   經費3,325,970千元,公務   預算負擔2,390,749千元,   分4年辦理,110至112年度   已編列1,124,773千元,本   年度續編最後1年經費1,265   ,976千元,本科目編列67,9   00千元。  (2)精神病人多元社區支持經   費331,970千元。" 2024,6557011200,478797000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,17.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.護理行政經費716千元,與上  年度同。 2.強化護理及健康照護量能經費  207,120千元,較上年度減列  辦理離島地區緊急醫療後送品  質提升等經費2,714千元。 3.加強原住民族及離島地區醫療  保健服務經費37,815千元,較  上年度增列辦理原住民族及離  島地區社區健康照護相關議題  及輔導計畫等經費901千元。 4.護理法規與護理人員及機構管  理經費3,345千元,較上年度  減列護理機構評鑑管理資訊系  統增修等經費400千元。  5.金門、連江、澎湖三離島地區  航空器駐地備勤計畫總經費1,  900,000千元,中央公務預算  負擔1,174,010千元,分5年辦  理,110至112年度已編列689,  403千元,本年度續編第4年經  費229,801千元,與上年度同  。" 2024,6557011500,183969000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,17.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.中醫規劃及管理經費16,069千  元,較上年度增列辦理精進民  俗調理業管理及提升訓練課程  品質計畫等經費573千元。 2.中藥規劃及管理經費21,255千  元,較上年度減列辦理進口中  藥(材)抽查檢驗作業等經費  489千元。 3.中藥查驗登記及查廠經費21,5  94千元,較上年度增列辦理中  藥製劑品質提升及教育訓練相  關計畫等經費9,308千元。 4.新南向醫衛合作與產業鏈發展  中長程計畫第二期總經費1,69  2,256千元,分4年辦理,111  至112年度已編列412,084千元  ,本年度續編第3年經費186,1  06千元,本科目編列5,695千  元,較上年度減列266千元。 5.中醫優質發展計畫總經費237,  231千元,分5年辦理,109至1  12年度已編列192,279千元,  本年度續編最後1年經費44,95  2千元,較上年度增列2,863千  元。 6.中醫藥振興計畫總經費1,349,  980千元,分5年辦理,111至1  12年度已編列109,234千元,  本年度續編第3年經費109,977  千元,本科目編列74,404千元  ,較上年度減列84千元。" 2024,6557011600,139120000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,17.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.企劃重要政策經費6,772千元  ,較上年度增列辦理衛生福利  政策國際會議或研討會等經費  498千元。 2.管制考核經費4,693千元,較  上年度增列資訊系統維護等經  費1,534千元。 3.政策推展經費14,072千元,較  上年度增列辦理強化施政說明  、新聞輿情蒐報及回應處理等  經費1,310千元。 4.衛生福利業務協調與推展經費  6,539千元,較上年度增列辨  理強化衛生福利政策及重要措  施推展等經費1,289千元。 5.衛生與社會福利統計及調查分  析經費73,500千元,較上年度  減列辦理衛生福利資料統計應  用業務等經費8,676千元。 6.衛生福利人員訓練經費29,213  千元,較上年度增列辦理學員  訓練等經費7,399千元。 7.促進國際衛生福利政策交流經  費4,331千元,較上年度減列  辦理衛生福利政策交流會議業  務等經費225千元。" 2024,6557011700,144393000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,17.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.參與多邊國際性組織活動經費  9,778千元,較上年度增列推  動參與世界衛生組織計畫等經  費4,114千元。 2.雙邊國際衛生合作與交流經費  9,511千元,較上年度增列辦  理國內外醫療衛生人員培訓計  畫等經費7,413千元。 3.區域性國際衛生合作交流經費  6,036千元,較上年度增列辦  理亞太經濟合作(APEC)衛生  相關工作等經費3,282千元。 4.國際醫療人才培育及醫衛援助  合作經費17,164千元,較上年  度增列辦理臺灣國際醫療衛生  人員訓練中心計畫等經費3,36  7千元。 5.新南向醫衛合作與產業鏈發展  中長程計畫第二期總經費1,69  2,256千元,分4年辦理,111  至112年度已編列412,084千元  ,本年度續編第3年經費186,1  06千元,本科目編列101,904  千元,較上年度減列12,204千  元。" 2024,6557011800,87899000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,17.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.衛福行政資訊服務經費14,177  千元,較上年度減列衛福行政  資訊系統維護等經費158千元  。 2.基礎建設及網路服務經費49,3  17千元,較上年度減列辦理資  訊技術支援服務等經費285千  元。 3.公衛、醫療及社政資訊服務經  費9,260千元,較上年度增列  醫事憑證管理中心系統維護等  經費2,780千元。  4.智能醫療及資訊整合應用計畫  經費10,278千元,較上年度減  列辦理醫療機構資訊整合機制  及醫療智能服務產業應用等經  費288千元。 5.新增機關資料傳輸韌性強化經  費4,867千元。" 2024,6557011900,4057116000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,17.1.15,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.醫院營運輔導經費4,031,219  千元,較上年度增列補助所屬  醫院營運所需人事費等120,61  3千元。 2.精進所屬醫院醫療照護體系經  費20,097千元,較上年度減列  辦理所屬醫院智能醫療照護示  範中心之自動化醫療照護系統  等經費6,662千元。 3.樂生園區整體發展計畫總經費  1,073,334千元,公務預算負  擔1,030,334千元,分8年辦理  ,106至112年度已編列742,24  3千元,本年度續編最後1年經  費288,091千元,本科目編列5  ,800千元,較上年度減列5,80  0千元。" 2024,6557018100,0,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,17.1.16.1, 2024,6557019000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,衛生福利部,一般建築及設備,醫療保健支出,17.1.17.1, 2024,6557019800,14000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,17.1.18,仍照上年度預算數編列。 2024,5257050400,242271000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技業務,科學支出,17.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.防疫科技發展研究及科技管理  經費113,251千元,較上年度  減列辦理登革疫苗臨床試驗資  料分析等經費11,276千元。 2.新常態創新臨床試驗環境提升  計畫經費6,068千元,較上年  度減列購置新興病原核酸與抗  體檢驗耗材等經費1,684千元  。 3.建構動植物健康安全防護網絡  經費60,772千元,較上年度減  列購置人畜共通傳染病原培養  與檢測試劑耗材等經費4,378  千元。 4.建構智慧防疫新生活行動計畫  經費59,000千元,較上年度減  列辦理醫療院所人工智慧即時  疫情警示與智能諮詢服務等經  費8,650千元。  5.衛福業務數位轉型服務躍升計  畫總經費676,690千元,分5年  辦理,110至112年度已編列25  1,954千元,本年度續編第4年  經費58,753千元,本科目編列  3,180千元,較上年度減列1,0  04千元。" 2024,6557050100,1076837000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,17.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,023,734千元,  較上年度核實減列38名聘用人  員等經費32,467千元。 2.基本行政工作維持費37,164千  元,與上年度同。  3.研發替代役經費15,939千元,  較上年度增列190千元,其中  :   (1)新興傳染病暨流感大流行   應變整備及邊境檢疫計畫總   經費6,867,702千元,分6年   辦理,111至112年度已編列   512,948千元,本年度續編   第3年經費265,146千元,本   科目編列1,800千元,較上   年度減列102千元。  (2)2030年消除愛滋第一期計   畫總經費9,697,156千元,   分5年辦理,111至112年度   已編列2,760,107千元,本   年度續編第3年經費1,266,0   50千元,本科目編列1,431   千元,較上年度增列561千   元。  (3)我國加入WHO2035消除結核   第二期計畫總經費6,398,79   0千元,分5年辦理,110至1   12年度已編列3,014,661千   元,本年度續編第4年經費9   97,770千元,本科目編列1,   100千元,較上年度增列230   千元。  (4)邁向全球衛生安全-抗生   素抗藥性管理行動策略計畫   總經費84,610千元,分5年   辦理,109至112年度已編列   69,706千元,本年度續編最   後1年經費14,904千元,新   增本科目編列619千元。" 2024,6557050200,48967919000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,17.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.傳染病防治及應變規劃經費26  9,037千元,較上年度減列辦  理分枝桿菌實驗室軟硬體改善  優化等經費4,830千元。  2.急性傳染病流行風險監控與管  理第三期計畫總經費314,977  千元,分4年辦理,110至112  年度已編列238,031千元,本  年度續編最後1年經費76,946  千元,與上年度同。  3.新興傳染病暨流感大流行應變  整備及邊境檢疫計畫總經費6,  867,702千元,分6年辦理,11  1至112年度已編列512,948千  元,本年度續編第3年經費265  ,146千元,本科目編列263,34  6千元,較上年度增列361千元  。  4.愛滋防治計畫經費1,303,829  千元,較上年度減列54,871千  元,包括:  (1)2030年消除愛滋第一期計   畫總經費9,697,156千元,   分5年辦理,111至112年度   已編列2,760,107千元,本   年度續編第3年經費1,266,0   50千元,本科目編列1,264,   619千元,較上年度減列94,   081千元。  (2)新增辦理注射藥癮者清潔   針具服務經費39,210千元。 5.我國加入WHO2035消除結核第  二期計畫總經費6,398,790千  元,分5年辦理,110至112年  度已編列3,014,661千元,本  年度續編第4年經費997,770千  元,本科目編列996,670千元  ,較上年度減列230千元。  6.新南向醫衛合作與產業鏈發展  中長程計畫第二期總經費1,69  2,256千元,分4年辦理,111  至112年度已編列412,084千元  ,本年度續編第3年經費186,1  06千元,本科目編列4,696千  元,與上年度同。  7.邁向全球衛生安全-抗生素抗  藥性管理行動策略計畫總經費  84,610千元,分5年辦理,109  至112年度已編列69,706千元  ,本年度續編最後1年經費14,  904千元,本科目編列14,285  千元,較上年度減列619千元  。  8.建構新世代國家傳染病檢驗網  絡強化防疫檢驗量能計畫總經  費1,432,446千元,分6年辦理  ,109至112年度已編列176,71  2千元,本年度續編第5年經費  39,500千元,與上年度同。  9.肺炎防治經費41,976,446千元  ,較上年度減列採購抗病毒藥  物及隔離治療等經費41,997,0  83千元。  10.新增充實國家疫苗基金經費4  ,023,164千元。  11.上年度充實國家疫苗基金及  促進國民免疫力第三期計畫預  算業已編竣,所列1,048,506  千元如數減列。" 2024,6557059000,201361000,營建工程,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,17.2.4.1, 2024,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,17.2.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5257150300,537887000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技業務,科學支出,17.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.藥物供需與智慧預警分析暨核  酸藥物關鍵製造經費162,930  千元,較上年度減列辦理建構  核酸藥物檢測技術細節與標準  化管控等經費34,679千元。 2.管制藥品及藥物濫用防制研究  經費18,918千元,較上年度減  列辦理運用流行病學動態預測  模型研析藥物濫用健康成本計  畫等經費1,409千元。 3.精進我國食品安全科技研究經  費58,301千元,較上年度減列  辦理多重快速檢測之精進研究  等經費12,727千元。 4.建構藥品及智慧醫材管理法規  與檢驗技術經費24,998千元,  較上年度減列購置創新製程藥  品分析軟體及其他相關設備等  經費343千元。 5.新常態創新臨床試驗及動物實  驗替代科技研究經費63,057千  元,較上年度減列辦理建構新  興生醫檢驗技術等經費11,847  千元。 6.衛福業務數位轉型服務躍升計  畫總經費676,690千元,分5年  辦理,110至112年度已編列25  1,954千元,本年度續編第4年  經費58,753千元,本科目編列  10,332千元,較上年度減列3,  560千元。 7.關鍵顯示科技醫材躍升研究經  費25,958千元,較上年度減列  辦理提升跨域智慧醫療器材人  才量能計畫等經費8,918千元  。 8.新增食品藥物化粧品安全整合  研究經費173,393千元。 9.上年度確保衛生安全環境整合  型計畫預算業已編竣,所列27  3,261千元如數減列。 10.上年度食品安全巨量資料應  用預算業已編竣,所列39,100  千元如數減列。" 2024,6557150100,838747000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,17.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費763,447千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費6,638千元。 2.基本行政工作維持費37,506千  元,較上年度增列公共設施維  護等經費4,938千元。 3.研發替代役經費23,794千元,  較上年度減列7,133千元,包  括:  (1)藥物供需與智慧預警分析   暨核酸藥物關鍵製造等經費   21,009千元,較上年度減列   5,568千元。  (2)食安新秩序─食安網絡第2   期計畫總經費812,399千元   ,分4年辦理,110至112年   度已編列626,117千元,本   年度續編最後1年經費186,2   82千元,本科目編列1,785   千元,較上年度減列1,715   千元。  (3)藥健康─精進藥物全生命   週期管理第2期計畫總經費4   90,055千元,分4年辦理,1   10至112年度已編列374,693   千元,本年度續編最後1年   經費115,362千元,本科目   編列1,000千元,較上年度   增列150千元。 4.辦公室空間規劃設計、施作及  維持費14,000千元,較上年度  減列辦公廳舍搬遷安置等經費  39,862千元。" 2024,6557150200,838624000,食品管理工作,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,17.3.3.1, 2024,6557159000,910000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般建築及設備,醫療保健支出,17.3.4.1, 2024,6557159800,28000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,17.3.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5257250300,187531000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技業務,科學支出,17.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推動雲端健康資料跨域服務經  費6,961千元,較上年度減列  辦理建構整合性健保資訊流及  雲端平臺計畫等經費2,218千  元。 2.健保大數據數位應用計畫總經  費720,250千元,分5年辦理,  110至112年度已編列476,752  千元,本年度續編第4年經費1  34,729千元,較上年度減列30  ,198千元。 3.新增持續提供高品質健保服務  經費41,054千元。  4.新增健保資料加值提升計畫經  費4,787千元。  5.上年度永續提供高品質醫療服  務預算業已編竣,所列64,199  千元如數減列。" 2024,6157250100,3154777000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,17.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費3,057,333千元,  較上年度核實減列人事費37,4  02千元。 2.基本行政工作維持費97,444千  元,較上年度增列信義大樓辦  公室整修工程等經費26,622千  元。" 2024,6157250200,2855941000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,17.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.健保承保規劃及管理經費1,41  1,236千元,較上年度增列補  助第二、三類投保單位辦理健  保業務等經費13,353千元。 2.健保財務收支管理及監控經費  23,651千元,較上年度減列郵  局代收代付健保業務款項之手  續費等2,023千元。 3.醫務管理推動督導經費7,426  千元,較上年度減列辦理醫療  違規查處作業等經費300千元  。 4.推動醫審及藥材作業經費138,  851千元,較上年度增列辦理  健保藥物收載建議案審查等經  費20,579千元。 5.健保資訊服務經費164,215千  元,較上年度增列辦理健保資  訊安全防護及檢測等經費290  千元。 6.健保政策規劃與推展經費11,4  50千元,較上年度增列辦理健  保政策新媒體創意行銷等經費  1,085千元。 7.保費收繳及醫療費用核付作業  經費610,575千元,較上年度  增列進用臨時人員等經費16,4  06千元。 8.新南向醫衛合作與產業鏈發展  中長程計畫第二期總經費1,69  2,256千元,分4年辦理,111  至112年度已編列412,084千元  ,本年度續編第3年經費186,1  06千元,本科目編列6,186千  元,與上年度同。 9.新增健保介接政府資料傳輸平  臺安全防護經費2,548千元。 10.新增精進健保雲端備份機制  經費34,318千元。  11.新增健保醫療平權數位升級  計畫總經費4,511,508千元,  分4年辦理,本年度編列第1年  經費445,485千元。" 2024,6157259000,2410000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,17.4.4.1, 2024,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,17.4.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5257301800,129139000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技業務,科學支出,17.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.全人健康促進科技政策研究經  費107,178千元,較上年度增  列辦理國民健康促進科技政策  研究等經費192千元。 2.建構精準環境健康監測研究—  永續發展前瞻健康策略規劃經  費2,445千元,較上年度減列  辦理石化工業區附近居民環境  健康識能等經費405千元。 3.運動科技應用與產業發展—推  動國民健康場域應用計畫經費  9,507千元,較上年度減列辦  理設立運動科技應用推展點等  經費5,603千元。 4.新增高齡科技產業—數位賦能  推動銀髮世代社會連結計畫經  費10,009千元。 5.上年度肥胖症之整合性智慧醫  療研究預算業已編竣,所列75  0千元如數減列。 6.上年度空污危害與健康防護之  防制新策略預算業已編竣,所  列1,262千元如數減列。 7.上年度健康大數據治理及標準  化預算業已編竣,所列8,419  千元如數減列。" 2024,6557300100,289463000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,17.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費239,146千元,較  上年度核實減列人事費17,409  千元。 2.基本行政工作維持費48,756千  元,較上年度減列行政資訊系  統維護等經費572千元。 3.研發替代役經費1,561千元,  較上年度減列替代役人事費24  8千元。" 2024,6557301000,5237079000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,17.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.國民健康數據發布經費1,989  千元,較上年度減列辦理健康  傳播相關活動及會議等經費35  1千元。 2.婦幼健康保健經費2,489千元  ,較上年度減列辦理婦幼健康  統計分析計畫等經費512千元  。 3.成人及中老年保健經費1,290,  706千元,較上年度增列辦理B  、C肝篩檢服務等經費572,215  千元。 4.油症患者健康照護經費9,236  千元,較上年度增列辦理油症  患者健康照護業務等經費449  千元。 5.我國少子女化對策計畫-友善  生養的健康措施總經費21,470  ,921千元,中央公務預算負擔  15,221,921千元,分7年辦理  ,107至112年度已編11,303,3  18千元,本年度續編最後1年  經費3,918,603千元,較上年  度減列31,977千元。 6.企劃綜合經費12,291千元,較  上年度增列辦理預防保健服務  相關計畫等經費2,332千元。 7.衛生人員線上學習課程經費1,  765千元,較上年度減列辦理  衛生所人員公共衛生核心能力  訓練等經費412千元。 8.上年度新南向醫衛合作與產業  鏈發展中長程計畫第二期預算  業已編竣,所列1,236千元如  數減列。" 2024,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,17.5.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5257351100,25953000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,17.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.民間資源提升數位效能計畫經  費1,761千元,較上年度減列  社區發展季刊線上投審暨閱覽  平臺系統功能增修等經費2,14  2千元。 2.社會福利分析模型計畫經費3,  049千元,較上年度減列社會  福利資料分析模型系統功能增  修等經費499千元。 3.數位身心障礙證明規劃暨全國  身心障礙福利資訊整合平臺系  統改版計畫經費8,811千元,  較上年度增列辦理數位身心障  礙證明規劃業務等經費4,063  千元。 4.新增超高齡社會之數位與生活  計畫經費7,049千元。 5.新增強化社會安全網資訊整合  智慧決策平臺經費5,283千元  。 6.上年度衛福業務數位轉型服務  躍升計畫預算業已編竣,所列  2,741千元如數減列。 7.上年度全國兒童少年資訊系統  轉型計畫預算業已編竣,所列  11,226千元如數減列。 8.上年度發展獨居老人需求評估  指標及工具預算業已編竣,所  列4,050千元如數減列。" 2024,6157351200,6064736000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,17.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.中度、重度、極重度身心障礙  者參加全民健康保險保險費補  助經費4,115,827千元,較上  年度減列623,048千元。 2.七十歲以上中低收入老人參加  全民健康保險保險費補助經費  1,064,647千元,較上年度減  列93,481千元。 3.中低收入戶兒童及少年參加全  民健康保險保險費補助經費88  4,262千元,與上年度同。" 2024,6357350100,187677000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,17.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費148,335千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費1,157千元。 2.基本行政工作維持費30,680千  元,較上年度增列辦理老舊檔  案清查及管理查核工作等經費  4,971千元。  3.信義大樓辦公室維持經費8,66  2千元,較上年度減列辦理公  有建築物耐震補強整建工程等  經費4,627千元。" 2024,6357351300,38180876000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,17.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推展社會福利綜合企劃及婦女  福利服務經費1,527,899千元  ,較上年度增列補(捐)助機  關團體充實社會工作及其他專  業人力等經費96,928千元。 2.推展老人福利服務經費593,56  7千元,較上年度增列44,350  千元,包括:  (1)辦理推展老人福利服務相   關經費283,810千元,與上   年度同。  (2)因應超高齡社會對策方案   總經費92,898,399千元,中   央公務預算負擔2,893,481   千元,分4年辦理,112年度   已編列265,407千元,本年   度續編第2年經費309,757千   元,較上年度增列44,350千   元。 3.推展身心障礙者福利服務經費  2,402,894千元,較上年度增  列51,614千元,包括:  (1)辦理推展身心障礙者福利   服務相關經費2,373,894千   元,較上年度增列辦理身心   障礙個人及家庭支持服務等   經費22,614千元。  (2)新增推動手語視訊轉譯服   務先導計畫總經費107,499   千元,分4年辦理,本年度   編列29,000千元。 4.推展兒童及少年福利服務經費  1,962,156千元,較上年度減  列辦理3歲以下兒童醫療濟助  等經費197,504千元。 5.推展家庭支持服務經費187,21  5千元,較上年度減列辦理家  庭支持服務業務宣導等經費35  千元。 6.中低收入老人補助裝置假牙實  施計畫總經費357,806千元,  分4年辦理,110至112年度已  編列278,330千元,本年度續  編最後1年經費79,476千元,  與上年度同。 7.我國少子女化對策計畫經費29  ,372,823千元,較上年度增列  4,338,503千元,包括:  (1)我國少子女化對策計畫─0   至2歲嬰幼兒照顧總經費135   ,342,193千元,中央公務預   算負擔113,986,193千元,   分7年辦理,107至112年度   已編列84,741,506千元,本   年度續編最後1年經費29,24   4,687千元,較上年度增列4   ,286,638千元。  (2)我國少子女化對策計畫─   特殊需求兒少的支持服務之   發展遲緩兒童早期療育服務   總經費3,643,712千元,中   央公務預算負擔485,712千   元,分7年辦理,107至112   年度已編列357,576千元,   本年度續編最後1年經費128   ,136千元,較上年度增列51   ,865千元。 8.強化社會安全網經費2,054,84  6千元,較上年度增列146,003  千元,包括:  (1)強化社會安全網第二期計   畫總經費36,883,685千元,   中央公務預算負擔27,378,4   67千元,分5年辦理,110至   112年度已編列11,031,247   千元,本年度續編第4年經   費5,731,016千元,本科目   編列2,031,761千元,較上   年度增列122,918千元。  (2)新增強化社會安全網相關   政策規劃、研究發展及資源   協調等經費23,085千元。" 2024,6357358100,90701000,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,社會及家庭署,非營業特種基金,福利服務支出,17.6.5.1, 2024,6357359000,0,營建工程,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般建築及設備,福利服務支出,17.6.6.1, 2024,6357359800,545000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,17.6.7,"本年度預算數較上年度減列如列 數。" 2024,5257451000,32900000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技業務,科學支出,17.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.中藥品質科學研究方法之開發  經費7,916千元,較上年度減  列購置實驗耗材及設備等經費  1,650千元。 2.中藥材光譜分析技術開發研究  經費3,447千元,較上年度減  列購置設備等經費24千元。 3.中藥複方成分分析資料庫建構  經費3,276千元,較上年度減  列購置實驗耗材及設備等經費  2,159千元。 4.新增中藥在肺部疾病之整合研  究經費3,664千元。 5.新增中藥在神經遺傳與老化疾  病之開發與整合研究經費8,22  4千元。 6.新增中藥在代謝症候群及相關  併發症之整合研究經費2,965  千元。 7.新增中醫藥介入對老年症候群  之影響經費3,408千元。 8.上年度強化臺灣自產藥用植物  之研究與應用預算業已編竣,  所列4,888千元如數減列。 9.上年度中藥在神經系統之整合  研究預算業已編竣,所列10,8  36千元如數減列。 10.上年度中藥在代謝相關疾病  之整合研究預算業已編竣,所  列2,935千元如數減列。 11.上年度傳統醫藥使用行為分  析與調查預算業已編竣,所列  1,709千元如數減列。" 2024,6557450100,94301000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,17.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費69,826千元,較上  年度核實減列人事費313千元  。 2.基本行政工作維持費21,537千  元,較上年度增列水電費等1,  677千元。 3.資訊維運管理經費2,938千元  ,較上年度增列資訊系統維護  等經費443千元。" 2024,6557452000,79263000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,17.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.藥物研究與實驗經費26,232千  元,較上年度增列進用臨時人  員等經費3,482千元。 2.新南向醫衛合作與產業鏈發展  中長程計畫第二期總經費1,69  2,256千元,分4年辦理,111  至112年度已編列412,084千元  ,本年度續編第3年經費186,1  06千元,本科目編列13,346千  元,與上年度同。 3.解說教育與推廣經費2,130千  元,較上年度增列購置藥園解  說牌及維護器具等經費392千  元。 4.專著及提要編印經費1,982千  元,較上年度增列印刷出版書  籍等經費108千元。 5.中醫藥振興計畫總經費1,349,  980千元,分5年辦理,111至1  12年度已編列109,234千元,  本年度續編第3年經費109,977  千元,本科目編列35,573千元  ,較上年度增列827千元。 6.上年度中醫優質發展計畫預算  業已編竣,所列4,930千元如  數減列。" 2024,6557459800,6000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,17.7.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5260011400,237970000,無細項,環境部主管,環境部,科技發展,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.環境科學及技術之研究31,535  千元,較上年度減列5,231千  元,包括:  (1)新世代污染鑑識及感測技   術開發計畫23,041千元,較   上年度減列937千元。  (2)新增辦理車輛污染排放導   入遙測監視作業及建置科技   執法配套措施8,494千元。  (3)上年度細懸浮微粒(PM2.5)   化學成分監測及分析計畫預   算業已編竣,所列12,788千   元如數減列。 2.淨零排放科技206,435千元,  較上年度減列3,049千元,包  括:  (1)淨零綠生活轉型技術示範   及推廣計畫199,829千元,   較上年度減列9,655千元。  (2)新增辦理廢水氨氮資源化   技術示範推廣經費6,606千   元。" 2024,7160010100,489042000,無細項,環境部主管,環境部,一般行政,環境保護支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費414,082千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費7,000千元。 2.基本行政工作維持費67,002千  元,較上年度減列建置會議中  心、辦公廳舍整修及耐震能力  補強等經費62,363千元,增列  配合組織調整重新規劃辦公空  間配置等經費6,758千元,計  淨減55,605千元。 3.統計業務7,958千元,較上年  度增列辦理環境經濟推動計畫  經費4,500千元。" 2024,7160011000,79661000,無細項,環境部主管,環境部,綜合企劃及管制考核,環境保護支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.政策規劃及考核4,966千元,  較上年度減列辦理綜合企劃工  作之推動等經費60千元。 2.生活轉型環標管理32,998千元  ,較上年度增列推廣淨零綠生  活及消費等經費8,806千元。 3.公害糾紛處理與鑑定3,146千  元,與上年度同。 4.國際合作永續發展6,027千元  ,較上年度減列環境科技研發  策略規劃計畫6千元。 5.環境影響評估整合與管理32,5  24千元,較上年度減列辦理環  境影響評估整合與管理業務等  經費823千元。" 2024,7160011100,142940000,無細項,環境部主管,環境部,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,18.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.空氣品質管理策略規劃及推動  90千元,與上年度同。 2.固定空氣污染源管制55千元,  與上年度同。 3.移動空氣污染源防制104,055  千元,較上年度減列2,430,00  0千元,包括:  (1)辦理移動污染源管制法規   修訂等相關事宜55千元,與   上年度同。  (2)新增2030年客運車輛電動   化推動計畫總經費19,243,2   00千元,分7年辦理,本年   度編列第1年經費104,000千   元。  (3)上年度老舊機車淘汰及柴   油車多元改善補助預算業已   編竣,所列2,534,000千元   如數減列。 4.噪音、振動及非屬原子能游離  輻射管制4,781千元,較上年  度減列辦理交通環境噪音管制  計畫等經費205千元。 5.強化全國環境檢測智慧轉型計  畫總經費507,377千元,分6年  辦理,111至112年度已編列10  3,241千元,本年度續編第3年  經費156,057千元,本科目編  列33,959千元,較上年度增列  8,551千元。" 2024,7160011200,243909000,無細項,環境部主管,環境部,水質保護,環境保護支出,18.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.水污染防治234,144千元,較  上年度減列262,244千元,包  括:  (1)推動水質保護政策及水體   品質規劃管理工作等經費15   ,125千元,較上年度增列辦   理原鄉生活污水調查及處理   方式評估計畫等經費1,800   千元。  (2)新增永續水質推動計畫2.0   -河川環境品質提升計畫總   經費2,689,500千元,分4年   辦理,本年度編列第1年經   費262,709千元,本科目編   列219,019千元。  (3)上年度永續水質推動計畫-   氨氮削減示範計畫預算業已   編竣,所列483,063千元如   數減列。 2.飲用水管理9,765千元,較上  年度減列辦理從水體分類(飲  用水)水質標準盤點河川水質  達成率及改善策略等經費1,80  0千元。" 2024,7160011300,109579000,無細項,環境部主管,環境部,環境監測資訊,環境保護支出,18.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.環境監測管理與品質保證47,6  26千元,較上年度減列2,114  千元,包括:  (1)辦理監測規劃業務3,936千   元,與上年度同。  (2)新增永續水質推動計畫2.0   -河川環境品質提升計畫總   經費2,689,500千元,分4年   辦理,本年度編列第1年經   費262,709千元,本科目編   列43,690千元。  (3)上年度永續水質推動計畫   -氨氮削減示範計畫預算業   已編竣,所列45,804千元如   數減列。 2.環境監測整合與規劃10,981千  元,較上年度增列分析背景站  、離島測站及其他區域之溫室  氣體時空分布等經費10,594千  元。 3.環境資訊規劃及數位服務35,2  44千元,較上年度增列12,384  千元,包括:  (1)辦理環境資訊業務等經費1   5,360千元,較上年度增列   建置環境共通資訊服務等經   費14,927千元。  (2)智慧環保一站通計畫總經   費162,000千元,分5年辦理   ,110至112年度已編列71,9   54千元,本年度續編第4年   經費19,884千元,較上年度   減列2,543千元。 4.資訊系統整合及資安推動執行  15,728千元,較上年度增列辦  理共用資訊系統及機房維運等  經費373千元。" 2024,7160019800,4000000,無細項,環境部主管,環境部,第一預備金,環境保護支出,18.1.7,仍照上年度預算數編列。 2024,5260301100,91083000,無細項,環境部主管,氣候變遷署,科技發展,科學支出,18.2.1,"本年度預算數91,083千元,係委 託辦理淨零排放科技經費,較上 年度減列淨零路徑減量效益整合 經費11,407千元,增列碳費及碳 交易制度研析與推動規劃經費23 ,750千元,計淨增12,343千元。" 2024,7160300100,114602000,無細項,環境部主管,氣候變遷署,一般行政,環境保護支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費105,149千元,較  上年度增列員額49人之人事費  、員工薪俸晉級差額及退休離  職儲金等經費60,019千元。 2.基本行政工作維持費9,453千  元,較上年度增列辦理行政工  作及購置事務機具等經費8,91  4千元。" 2024,7160301000,415156000,無細項,環境部主管,氣候變遷署,氣候變遷業務,環境保護支出,18.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.新增綜合計畫329,182千元,  係辦理淨零排放及氣候變遷相  關業務等經費。 2.氣候政策及國際交流30,769千  元,較上年度減列辦理氣候變  遷教育及低碳生活推廣等經費  2,145千元。 3.優質公廁及美質環境推動計畫  總經費3,007,127千元,分6年  辦理,108至112年度已編列2,  362,526千元,本年度續編最  後1年經費644,601千元,本科  目編列55,205千元,較上年度  減列6,691千元。" 2024,7160309800,500000,無細項,環境部主管,氣候變遷署,第一預備金,環境保護支出,18.2.4,本年度編列第一預備金如列數。 2024,5260401100,408528000,無細項,環境部主管,資源循環署,科技發展,科學支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.資源循環減碳技術計畫408,52  8千元,較上年度減列28,857  千元。 2.上年度循環經濟創新領導計畫  預算業已編竣,所列13,120千  元如數減列。" 2024,7160400100,212072000,無細項,環境部主管,資源循環署,一般行政,環境保護支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費101,026千元,較  上年度增列員額40人之人事費  、員工薪俸晉級差額及退休離  職儲金等經費51,101千元。  2.基本行政工作維持費111,046  千元,較上年度增列辦公室租  金、配合組織調整重新規劃辦  公空間配置及建置資訊系統等  經費110,448千元。" 2024,7160401000,910169000,無細項,環境部主管,資源循環署,資源循環及廢棄物管理,環境保護支出,18.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.資源循環管理846,858千元,  較上年度增列462,867千元,  包括:  (1)減量回收及資源循環推動   計畫總經費3,146,000千元   ,分5年辦理,112年度已編   列382,169千元,本年度續   編第2年經費852,663千元,   本科目編列830,823千元,   較上年度增列452,654千元   。  (2)推動綠色設計管理制度與   法制規範等經費16,035千元   ,較上年度增列10,213千元   。 2.廢棄物管理58,135千元,較上  年度增列推動資源循環利用政  策規劃及實務等經費23,127千  元。 3.循環處理5,176千元,較上年  度增列辦理生物質資源循環策  略規劃與推動等經費1,659千  元。" 2024,7160409800,500000,無細項,環境部主管,資源循環署,第一預備金,環境保護支出,18.3.4,本年度編列第一預備金如列數。 2024,5260501100,29515000,無細項,環境部主管,化學物質管理署,科技發展,科學支出,18.4.1,"本年度預算數29,515千元,係委 託辦理環境科學及技術研究經費 ,較上年度增列辦理臺灣動物實 驗替代科技計畫-建置化學物質 替代測試及次世代評估體系等經 費13,785千元。" 2024,7160500100,177923000,無細項,環境部主管,化學物質管理署,一般行政,環境保護支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費100,779千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費2,410千元。 2.基本行政工作維持費77,144千  元,較上年度增列聘用化學物  質管理人力等經費7,725千元  。" 2024,7160501000,768108000,無細項,環境部主管,化學物質管理署,化學物質管理業務,環境保護支出,18.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃54,324千元,較上年  度增列全氟及多氟烷基物質(P  FAS)調查研究等經費14,697千  元。 2.評估管理85,540千元,較上年  度增列26,631千元,包括:  (1)辦理化學物質擴大管理研   析與毒性及關注化學物質勾   稽查核等經費26,735千元,   較上年度增列執行我國化學   物質運作基線調查等經費3,   146千元。  (2)建構安全化學環境計畫總   經費2,824,823千元,分5年   辦理,109至112年度已編列   2,339,437千元,本年度續   編最後1年經費485,386千元   ,本科目編列58,805千元,   較上年度增列23,485千元。 3.風險管控84,851千元,較上年  度減列5,138千元,包括:  (1)辦理化學物質登錄及風險   評估等經費28,761千元,較   上年度增列執行化學物質共   同資訊之蒐集及辨識計畫等   經費7,845千元。  (2)建構安全化學環境計畫總   經費2,824,823千元,分5年   辦理,109至112年度已編列   2,339,437千元,本年度續   編最後1年經費485,386千元   ,本科目編列43,090千元,   較上年度減列10,983千元。  (3)新增健全化學物質管理數   位化,導入科技延伸部會及   產業應用計畫總經費90,441   千元,分4年辦理,本年度   編列第1年經費13,000千元   。  (4)上年度化學物質安全使用   資訊整合平台及科技化管理   計畫預算業已編竣,所列15   ,000千元如數減列。 4.危害控制543,393千元,較上  年度減列41,598千元,包括:  (1)推動災害防救業務、強化   災防體系等經費29,678千元   ,較上年度增列推動地方政   府化學災害預防整備計畫等   經費10,927千元。  (2)建構安全化學環境計畫總   經費2,824,823千元,分5年   辦理,109至112年度已編列   2,339,437千元,本年度續   編最後1年經費485,386千元   ,本科目編列368,715千元   ,較上年度減列22,525千元   。  (3)建置毒化災訓練設施及資   材調度中心計畫總經費501,   299千元,分8年辦理,107   至112年度已編列298,151千   元,本年度續編第7年經費1   45,000千元,較上年度減列   30,000千元。" 2024,7160509800,500000,無細項,環境部主管,化學物質管理署,第一預備金,環境保護支出,18.4.4,仍照上年度預算數編列。 2024,7160600100,376028000,無細項,環境部主管,環境管理署,一般行政,環境保護支出,18.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費329,825千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費5,125千元。 2.環境管理基本行政工作維持費  38,469千元,較上年度增列配  合組織調整重新規劃辦公空間  配置等經費29,019千元。  3.區域治理行政工作維持費7,73  4千元,較上年度減列南區環  境管理中心辦公廳舍活化等經  費5,792千元。" 2024,7160601000,2469546000,無細項,環境部主管,環境管理署,環境管理,環境保護支出,18.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合業務管理55,944千元,較  上年度增列汰換稽查督察用車  輛、建置全球資訊網及擴充資  訊基礎維運等經費9,270千元  。 2.區域治理22,045千元,較上年  度增列汰換稽查督察用車輛經  費2,560千元。 3.推動環境管理工作107,693千  元,較上年度減列17,938千元  ,包括:  (1)垃圾區域調度緊急清理等   經費30,000千元,與上年度   同。  (2)減量回收及資源循環推動   計畫總經費3,146,000千元   ,分5年辦理,112年度已編   列382,169千元,本年度續   編第2年經費852,663千元,   本科目編列21,840千元,較   上年度增列17,840千元。  (3)預防環保犯罪暨智慧執法   打造綠色幸福家園計畫總經   費124,000千元,分6年辦理   ,112年度已編列3,500千元   ,本年度續編第2年經費5,9   91千元,較上年度增列2,49   1千元。  (4)新增運用新興科技工具與   遙測技術提升廢棄物棄置場   址監控及執法效能計畫總經   費34,000千元,分6年辦理   ,本年度編列第1年經費6,5   00千元。  (5)新增海岸清潔維護等經費4   3,362千元。  (6)上年度向海致敬-海岸清潔   維護計畫預算業已編竣,所   列88,131千元如數減列。 4.土壤及地下水污染法規檢討及  預防708千元,與上年度同。 5.多元化垃圾處理計畫-第2期  計畫總經費9,813,768千元,  分6年辦理,112年度已編列1,  079,005千元,本年度續編第2  年經費1,427,760千元,較上  年度增列348,755千元。 6.鼓勵公民營機構興建營運垃圾  焚化廠推動計畫總經費21,693  ,026千元,分年辦理,以前年  度已編列18,799,955千元,本  年度續編266,000千元,較上  年度減列40,000千元。  7.優質公廁及美質環境推動計畫  總經費3,007,127千元,分6年  辦理,108至112年度已編列2,  362,526千元,本年度續編最  後1年經費644,601千元,本科  目編列589,396千元,較上年  度增列95,536千元。" 2024,7160609800,500000,無細項,環境部主管,環境管理署,第一預備金,環境保護支出,18.5.3,本年度編列第一預備金如列數。 2024,5260701100,30029000,無細項,環境部主管,國家環境研究院,科技發展,科學支出,18.6.1,"本年度預算數30,029千元,係辦 理環境研究等經費,較上年度增 列辦理臺灣動物實驗替代科技計 畫-建置化學物質替代測試及次 世代評估體系、細懸浮微粒成分 來源解析及危害指標評估計畫等 經費15,209千元。" 2024,7160700100,237425000,無細項,環境部主管,國家環境研究院,一般行政,環境保護支出,18.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費213,044千元,較  上年度增列員額14人之人事費  、員工薪俸晉級差額及退休離  職儲金等經費20,432千元。 2.基本行政工作維持費24,381千  元,較上年度增列園區及環境  檢驗大樓安全改善等經費2,04  8千元。" 2024,7160701000,247807000,無細項,環境部主管,國家環境研究院,環境研究,環境保護支出,18.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.檢測認證管理55,916千元,較  上年度增列辦理環境研究大數  據暨邊緣運算運用等經費43,4  56千元。 2.環境研究應用29,170千元,較  上年度增列辦理氣候變遷相關  研究等經費26,620千元。 3.檢測技術發展26,874千元,較  上年度增列85千元,包括:  (1)環境生物、毒化物、廢棄   物、水質、空氣污染、噪音   等檢驗及採樣12,098千元,   較上年度減列辦理微量持久   性有機污染物質監測調查等   經費349千元。  (2)建構安全化學環境計畫總   經費2,824,823千元,分5年   辦理,109至112年度已編列   2,339,437千元,本年度續   編最後1年經費485,386千元   ,本科目編列14,776千元,   較上年度增列434千元。 4.環教認證管理13,749千元,較  上年度增列辦理2050淨零排放  政策及提升淨零人力專業職能  訓練等經費165千元。 5.強化全國環境檢測智慧轉型計  畫總經費507,377千元,分6年  辦理,111至112年度已編列10  3,241千元,本年度續編第3年  經費156,057千元,本科目編  列122,098千元,較上年度增  列53,256千元。" 2024,7160709800,300000,無細項,環境部主管,國家環境研究院,第一預備金,環境保護支出,18.6.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5361010100,564120000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費471,444千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費9,960千元。 2.基本行政工作維持費92,676千  元,較上年度增列檔案整理、  藝文採購評鑑及辦公大樓管理  費等經費8,793千元。" 2024,5361012000,278765000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,19.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.文化發展之評估與推動經費71  ,131千元,較上年度減列辦理  藝文人力資源登記試辦計畫等  經費3,095千元。 2.文化活動資訊調查與統計經費  30,960千元,較上年度增列辦  理文化統計調查等經費3,646  千元。 3.辦理文化平權推廣經費6,789  千元,較上年度增列推動平權  業務等經費42千元。 4.推動文化產業減碳淨零工作經  費77,923千元,較上年度增列  辦理文化產業淨零排放業務等  經費3,157千元。 5.資訊系統維護暨安全管理經費  74,455千元,較上年度增列汰  換機房老舊設備等經費1,893  千元。 6.文化數據智能分析與決策輔助  計畫經費5,424千元,較上年  度減列辦理資料應用及系統建  置等經費1,796千元。 7.數位文化內容流通機制推動計  畫經費6,200千元,較上年度  減列辦理數位內容存證機制服  務及平臺開發等經費3,304千  元。 8.新增文化科技趨勢研究輔導計  畫經費5,883千元。 9.上年度數位科技及文化創新應  用研究計畫預算業已編竣,所  列5,820千元如數減列。" 2024,5361013000,727857000,文化資源業務推動與輔導,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,19.1.3.1, 2024,5361014000,3873688000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.文化創意產業推動與輔導經費  70,943千元,較上年度減列推  動文創產業發展及促進市場流  通拓展等經費1,276千元。 2.產業集聚效應推展經費72,885  千元,與上年度同。 3.推動文創產業科技應用創新經  費132,550千元,較上年度增  列應用數位科技推動沉浸式內  容體驗及高齡社交互動等經費  32,809千元。 4.華山2.0—文化內容產業聚落  發展計畫總經費3,233,159千  元,分年辦理,109至112年度  已編列790,177千元,本年度  續編83,696千元,較上年度減  列228,212千元。 5.輔助行政法人文化內容策進院  經費733,202千元,較上年度  增列13,331千元。 6.空總臺灣當代文化實驗場第二  期整體發展計畫總經費1,024,  079千元,分4年辦理,111至1  12年度已編列437,667千元,  本年度續編第3年經費317,850  千元,較上年度增列101,746  千元。 7.藝文消費促進推展經費1,998,  550千元,較上年度增列辦理  擴大發放文化成年禮金等經費  1,798,750千元。 8.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4  —T-content plan 2023暨202  4~2027臺流文化內容躍升計  畫總經費10,000,000千元,分  4年辦理,本年度編列第1年經  費2,901,156千元,本科目編  列464,012千元。 9.上年度設計驅動跨域整合創新  計畫預算業已編竣,所列51,0  00千元如數減列。" 2024,5361015000,1057751000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,19.1.5.1, 2024,5361016000,1508070000,人文文學及出版業務推展與輔導,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,19.1.6.1, 2024,5361017000,1135714000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,19.1.7.1, 2024,5361017100,526910000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,19.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.全球布局策略推展計畫經費13  0,089千元,較上年度增列經  營歐洲地區展演平臺及補助國  際交流等經費5,827千元。 2.國際及兩岸區域布局計畫經費  208,965千元,較上年度增列  辦理海外文化據點營運及區域  交流拓展等經費1,217千元。 3.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4  —T-content plan 2023暨202  4~2027臺流文化內容躍升計  畫總經費10,000,000千元,分  4年辦理,本年度編列第1年經  費2,901,156千元,本科目編  列187,856千元。" 2024,5361017200,27789000,無細項,文化部主管,文化部,蒙藏文化中心業務,文化支出,19.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.蒙古文化之規劃推動與發展經  費6,892千元,較上年度減列  辦理與蒙族聚居地區文化交流  活動等經費1,277千元。 2.西藏文化之規劃推動與發展經  費7,256千元,較上年度增列  辦理西藏文化藝術節等經費82  0千元。 3.發揮蒙藏文化社教典藏功能經  費13,641千元,較上年度增列  辦理主題特展等經費872千元  。" 2024,5361018100,83435000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,19.1.10.1, 2024,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,19.1.11,仍照上年度預算數編列。 2024,5361100100,194762000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費164,950千元,與  上年度同。 2.基本行政工作維持費29,812千  元,與上年度同。" 2024,5361100200,2242399000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.文化資產維護管理及再利用計  畫經費109,754千元,較上年  度減列辦理水下文化遺產保存  維護考察等經費79千元。 2.新增歷史與文化資產維護發展  第五期計畫─文化資產價值詮  釋計畫總經費3,150,404千元  ,中央負擔2,591,395千元,  分6年辦理,本年度編列第1年  經費338,459千元,本科目編  列336,499千元。 3.新增歷史與文化資產維護發展  第五期計畫─文化資產多元實  踐計畫總經費13,005,955千元  ,中央負擔10,239,165千元,  分6年辦理,本年度編列第1年  經費1,495,301千元,本科目  編列1,474,440千元。 4.新增歷史與文化資產維護發展  第五期計畫─文化資產永續創  能計畫總經費3,146,697千元  ,中央負擔2,747,578千元,  分6年辦理,本年度編列第1年  經費251,706千元。 5.新增水下文化資產保存維護管  理第二期計畫總經費490,000  千元,分6年辦理,本年度編  列第1年經費70,000千元。 6.上年度歷史與文化資產維護發  展第四期計畫─文化資產環境  與價值深化計畫預算業已編竣  ,所列1,549,513千元如數減  列。 7.上年度歷史與文化資產維護發  展第四期計畫─文化資產數典  及防災科技應用計畫預算業已  編竣,所列246,254千元如數  減列。  8.上年度歷史與文化資產維護發  展第四期計畫─文化資產場域  系統治理計畫預算業已編竣,  所列326,780千元如數減列。 9.上年度水下文化資產保存維護  管理第一期計畫預算業已編竣  ,所列94,795千元如數減列。" 2024,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,19.2.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5361200100,111215000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費96,978千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額等  經費2,400千元。  2.基本行政工作維持費14,237千  元,較上年度增列汰換資訊軟  硬體設備等經費264千元。" 2024,5361201000,887096000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.影視音產業發展中程計畫—電  影產業發展旗艦計畫總經費3,  443,300千元,分年辦理,109  至112年度已編列2,035,624千  元,本年度續編562,292千元  ,較上年度增列29,940千元。 2.電影事業管理與輔導經費4,75  4千元,較上年度減列輔助電  影推廣活動等經費24千元。  3.運用數位擬真科技創新影像內  容計畫經費40,000千元,與上  年度同。  4.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4  —T-content plan 2023暨202  4~2027臺流文化內容躍升計  畫總經費10,000,000千元,分  4年辦理,本年度編列第1年經  費2,901,156千元,本科目編  列280,050千元。" 2024,5361201100,934612000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,19.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.影視音產業發展中程計畫—廣  播電視內容產業發展旗艦計畫  總經費3,650,000千元,分年  辦理,109至112年度已編列1,  838,131千元,本年度續編452  ,261千元,較上年度減列27,4  40千元。  2.廣播電視節目輔導與管理經費  2,351千元,與上年度同。  3.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4   —T-content plan 2023暨20  24~2027臺流文化內容躍升計  畫總經費10,000,000千元,分  4年辦理,本年度編列第1年經  費2,901,156千元,本科目編  列480,000千元。" 2024,5361201200,608768000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,19.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.影視音產業發展中程計畫—流  行音樂產業發展旗艦計畫總經  費3,000,000千元,分年辦理  ,109至112年度已編列1,673,  562千元,本年度續編431,232  千元,較上年度增列16,105千  元。  2.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4   —T-content plan 2023暨20  24~2027臺流文化內容躍升計  畫總經費10,000,000千元,分  4年辦理,本年度編列第1年經  費2,901,156千元,本科目編  列177,536千元。" 2024,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,19.3.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5361300100,365907000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費285,848千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費2,000千元。 2.基本行政工作維持費80,059千  元,較上年度增列文康活動費  等283千元。" 2024,5361300200,553207000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.傳統藝術資料庫基礎維運與出  版計畫經費20,182千元,較上  年度增列2,691千元,包括:  (1)傳統藝術資料館維運、出   版、資源徵集及推廣應用等   經費18,222千元 ,較上年   度增列731千元。  (2)新增歷史與文化資產維護   發展第五期計畫─文化資產   價值詮釋計畫總經費3,150,   404千元,中央負擔2,591,3   95千元,分6年辦理,本年   度編列第1年經費338,459千   元,本科目編列1,960千元   。 2.傳統藝術展演交流與推廣計畫  經費269,016千元,較上年度  增列16,570千元,包括:  (1)國內傳統戲曲演出、推廣   、保存及傳承等經費248,15   5千元,較上年度減列4,291   千元。  (2)新增歷史與文化資產維護   發展第五期計畫─文化資產   多元實踐計畫總經費13,005   ,955千元,中央負擔10,239   ,165千元,分6年辦理,本   年度編列第1年經費1,495,3   01千元,本科目編列20,861   千元。 3.傳統藝術展示與營運計畫經費  63,638千元,較上年度減列辦  理宜蘭傳藝園區自營館舍維運  等經費285千元。 4.臺灣音樂資源整合計畫經費14  ,675千元,較上年度增列辦理  臺灣音樂研究典藏與推廣等經  費1,677千元。 5.京劇之展演與發展計畫經費40  ,028千元,較上年度減列辦理  京劇人才培育等經費672千元  。 6.高雄傳藝園區及豫劇之展演與  發展計畫經費71,340千元,較  上年度減列辦理臺灣豫劇團演  出製作等經費82千元。 7.臺灣國樂展演與發展計畫經費  24,328千元,較上年度增列辦  理臺灣國樂團演出製作等經費  76千元。 8.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4  —T-content plan 2023暨202  4~2027臺流文化內容躍升計  畫總經費10,000,000千元,分  4年辦理,本年度編列第1年經  費2,901,156千元,本科目編  列50,000千元。 9.上年度歷史與文化資產維護發  展第四期計畫─文化資產環境  與價值深化計畫預算業已編竣  ,所列19,438千元如數減列。" 2024,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,19.4.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5361400100,137678000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費105,705千元,與  上年度同。 2.基本行政工作維持費31,973千  元,較上年度增列辦理館舍保  全及機電設備保養維運等經費  1,893千元。" 2024,5361400200,152069000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.美術推展工作經費112,549千  元,較上年度減列辦理國際交  流展等經費360千元。 2.藝文場館科藝創新計畫經費21  ,501千元,較上年度增列辦理  科技藝術展演等經費1,249千  元。 3.博物館智慧升級經費18,019千  元,較上年度增列科技防災系  統建置等經費1,232千元。" 2024,5361400500,52899000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,19.5.3.1, 2024,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,19.5.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5361500100,124734000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費94,963千元,與上  年度同。 2.基本行政工作維持費29,771千  元,與上年度同。" 2024,5361500200,419011000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推廣工藝研究發展經費52,274  千元,較上年度增列辦理工坊  設施維護等經費42千元。  2.臺灣工藝文化產業中長程計畫  總經費2,880,000千元,分4年  辦理,112年度已編列437,603  千元,本年度續編第2年經費3  65,237千元,較上年度減列72  ,366千元。  3.博物館智慧升級經費1,500千  元,較上年度減列辦理數位互  動展示影片製作等經費416千  元。" 2024,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,19.6.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5361600100,165623000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費67,028千元,與上  年度同。 2.基本行政工作維持費98,595千  元,與上年度同。" 2024,5361600200,115925000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.博物館業務之推展經費66,738  千元,較上年度增列辦理國際  交流展等經費3,422千元。 2.博物館智慧升級經費22,430千  元,較上年度增列辦理智慧導  覽系統內容擴增等經費1,015  千元。 3.新增歷史與文化資產維護發展  第五期計畫─臺灣博物館系統  擴充提升計畫總經費365,862  千元,分6年辦理,本年度編  列第1年經費26,757千元。 4.上年度歷史與文化資產維護發  展第四期計畫─臺灣博物館系  統升級優化計畫預算業已編竣  ,所列25,095千元如數減列。" 2024,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,19.7.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5361700100,110455000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,19.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費77,531千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額等  經費1,500千元。  2.基本行政工作維持費32,924千  元,較上年度增列年金改革節  省退撫給付挹注公務人員退休  撫卹基金等經費243千元。" 2024,5361702000,140840000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,19.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.展示推廣教育活動業務經費8,  867千元,較上年度減列辦理  展示教育工作等經費147千元  。 2.南科考古館館務發展經費56,2  91千元,較上年度減列辦理出  土遺物搬遷及整飭等經費2,05  6千元。 3.考古與史前文物之規劃研究及  典藏業務經費6,819千元,較  上年度減列辦理標本整飭等經  費42千元。 4.卑南遺址公園研發及經營管理  業務經費12,973千元,較上年  度減列製作環境教育活動教材  等經費4千元。 5.工務機電管理業務經費11,615  千元,較上年度減列辦理機電  系統維修等經費93千元。  6.公共服務活動之規劃及推動業  務經費5,196千元,與上年度  同。  7.世界南島文化在臺灣研發計畫  經費21,970千元,較上年度增  列辦理南島文化交流及資料蒐  集等經費4,068千元。  8.博物館智慧升級經費17,109千  元,較上年度減列智慧管理設  備購置等經費6,463千元。" 2024,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,19.8.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5361800100,97263000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,一般行政,文化支出,19.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費49,525千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額等  經費1,500千元。 2.基本行政工作維持費47,738千  元,較上年度增列水電費及環  境清潔維護等經費706千元。" 2024,5361802000,293560000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,博物館業務之推展,文化支出,19.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人權史料文物蒐集典藏及出版  計畫經費12,855千元,較上年  度減列辦理博物館刊物出版印  製等經費1,000千元。 2.人權教育展示及推廣計畫經費  31,617千元,較上年度減列辦  理人權特展及主題活動等經費  3,320千元。 3.維護管理歷史遺址及公共服務  優化計畫經費48,105千元,較  上年度增列辦理園區空間活化  等經費3,701千元。 4.國家人權博物館中程計畫總經  費2,201,900千元,分10年辦  理,105至112年度已編列1,74  7,087千元,本年度續編第9年  經費200,983千元,較上年度  減列94,749千元。 5.上年度歷史與文化資產維護發  展第四期計畫—文化資產場域  系統治理計畫預算業已編竣,  所列15,813千元如數減列。" 2024,5361809800,500000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,第一預備金,文化支出,19.9.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5361810100,146850000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,一般行政,文化支出,19.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費75,439千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額等  經費1,500千元。 2.基本行政工作維持費71,411千  元,較上年度增列水電費等1,  734千元。" 2024,5361812000,222008000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,博物館業務,文化支出,19.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推展博物館業務經費103,124  千元,較上年度增列辦理強化  資安防護及博物館教育內容製  作等經費4,050千元。 2.博物館智慧升級經費23,810千  元,較上年度減列建置智慧庫  房與環境監測系統等經費1,89  7千元。 3.新增博物館第二期擴建計畫經  費95,074千元。" 2024,5361819000,0,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,一般建築及設備,文化支出,19.10.3.1, 2024,5361819800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,第一預備金,文化支出,19.10.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5361820100,111428000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,一般行政,文化支出,19.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費63,770千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額等  經費900千元。 2.基本行政工作維持費47,658千  元,較上年度增列辦理臺北分  館服務設施工程等經費2,970  千元。" 2024,5361822000,136193000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,文學博物館業務,文化支出,19.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.文學推展經費84,458千元,較  上年度增列辦理臺北分館展覽  等經費3,545千元。 2.臺灣文學能量再生中長程個案  計畫總經費162,188千元,分  年辦理,110至112年度已編列  118,143千元,本年度續編34,  007千元,較上年度減列3,042  千元。 3.博物館智慧升級經費17,728千  元,較上年度增列辦理建築節  能改善等經費3,654千元。" 2024,5361829000,0,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣文學館,一般建築及設備,文化支出,19.11.3.1, 2024,5361829800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,第一預備金,文化支出,19.11.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5262010100,660159000,無細項,數位發展部主管,數位發展部,一般行政,科學支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費389,360千元,較  上年度核實增列人事費10,339  千元。 2.基本行政工作維持費101,787  千元,較上年度減列6,735千  元,包括:  (1)辦理一般行政管理經費95,   130千元,較上年度減列電   梯性能提升及視訊會議系統   功能增修等經費13,392千元   。  (2)新增中央華光特二辦公廳   舍新建計畫先期規劃作業經   費6,657千元。 3.數位策略規劃及管理經費23,8  54千元,較上年度減列辦理計  畫研析會議及施政資料視覺化  等經費3,036千元。  4.資訊管理經費145,158千元,  較上年度減列擴充機房設備及  軟體授權等經費39,668千元,  增列辦理雲端資料中心及零信  任架構身分驗證等經費98,999  千元,計淨增59,331千元。" 2024,5262010200,688043000,民主網絡之連結與創新,數位發展部主管,數位發展部,建立全民數位韌性,連結民主網絡,科學支出,20.1.2.1, 2024,5262010300,577012000,健全政府數位服務基礎環境及人才培力,數位發展部主管,數位發展部,創新數位跨域協作,奠定智慧應用基礎,科學支出,20.1.3.1, 2024,5262019800,18660000,無細項,數位發展部主管,數位發展部,第一預備金,科學支出,20.1.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5262100100,257137000,無細項,數位發展部主管,資通安全署,一般行政,科學支出,20.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費225,447千元,較  上年度核實減列人事費29,749  千元。 2.基本行政工作維持費31,690千  元,較上年度減列辦公室租金  等50,900千元。" 2024,5262100200,491953000,無細項,數位發展部主管,資通安全署,資通安全業務,科學支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃管理經費392,761千  元,較上年度減列33,018千元  ,包括:  (1)辦理國家資通安全政策之   研擬及規劃經費271,713千   元,較上年度減列資安專業   證照與職能訓練及數位國家   資通安全聯防計畫等經費26   ,647千元。  (2)整體政府資通安全防禦技   術暨系統韌性強化計畫總經   費1,391,837千元,分4年辦   理,資通安全署負擔695,91   9千元,112年度已編列254,   837千元,本年度續編第2年   經費242,095千元,本科目   編列121,048千元,較上年   度減列6,371千元。 2.通報應變業務經費17,728千元  ,較上年度減列辦理資安鑑識  作業及資安防護軟體設備等經  費6,747千元,增列辦理通報  應變網站改版相關軟硬體設備  等經費878千元,計淨減5,869  千元。 3.輔導培訓業務經費32,163千元  ,較上年度減列辦理資安課程  及專題演講等經費641千元,  增列資安專業證照與職能訓練  及公務人員資訊處理專長轉換  訓練等經費11,846千元,計淨  增11,205千元。 4.稽核檢查業務經費18,907千元  ,較上年度減列辦理資安稽核  作業等經費178千元。 5.法規及國際合作業務經費30,3  94千元,較上年度減列辦理國  際法規交流會議及資通安全管  理法法制實務研討等經費5,63  6千元。" 2024,5262109800,3300000,無細項,數位發展部主管,資通安全署,第一預備金,科學支出,20.2.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5262200100,256896000,無細項,數位發展部主管,數位產業署,一般行政,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費203,510千元,較  上年度核實增列人事費27,510  千元。  2.基本行政工作維持費53,386千  元,較上年度增列中央華光特  二辦公廳舍新建計畫先期規劃  作業等經費18,370千元。" 2024,5262200200,3295780000,無細項,數位發展部主管,數位產業署,促進數位創新動能轉型升級,科學支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推動資通訊數位服務升級與普  及經費1,695,087千元,較上  年度減列雲世代產業數位轉型  -數位雲服務躍升計畫等經費1  56,746千元,增列高齡科技產  業-數位賦能推動銀髮世代社  會連結計畫等經費705,951千  元,計淨增549,205千元。 2.策進數位跨域應用與平台服務  經費1,600,693千元,較上年  度減列人工智慧速捷與領航推  動計畫等經費190,550千元,  增列晶片驅動產業創新再升級  -前瞻晶片驅動韌性安全創新  應用發展計畫等經費571,500  千元,計淨增380,950千元。  其中智慧防詐與數位信任應用  發展計畫總經費1,200,000千  元,分4年辦理,本年度編列  第1年經費300,000千元。" 2024,5262209800,3000000,無細項,數位發展部主管,數位產業署,第一預備金,科學支出,20.3.3,仍照上年度預算數編列。 2024,4164010100,425864000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費351,995千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費8,645千元。 2.基本行政工作維持費39,768千  元,較上年度增列汰換辦公室  地板等經費10,061千元。 3.資訊管理與維護經費34,101千  元,較上年度增列7,326千元  ,包括:  (1)資訊系統管理與維護經費3   1,154千元,較上年度增列   汰換AD網域服務主機等經費   7,960千元。  (2)僑務資料智能分析及運用   規劃計畫—決策輔助、僑胞   服務及民生應用計畫總經費   26,000千元,分4年辦理,1   11至112年度已編列7,931千   元,本年度續編第3年經費2   ,947千元,較上年度減列63   4千元。" 2024,4164010900,46934000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.加強僑務委員聯繫及辦理僑務  委員會議經費12,730千元,較  上年度增列會議場地布置及文  件印製等經費1,000千元。 2.國內慶典活動接待服務經費22  ,089千元,較上年度增列辦理  中華民國第16任總統、副總統  就職慶祝活動等經費7,977千  元。 3.研究發展及專案業務經費12,1  15千元,較上年度增列辦理臺  灣青年海外搭僑計畫等經費90  1千元。" 2024,4164012000,210537000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民僑團聯繫接待暨僑教中心服務,僑務支出,21.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元  活動經費21,648千元,較上年  度增列出訪海外辦理僑宴等經  費6,548千元。 2.舉辦僑社工作研討會及邀訪與  培訓活動落實僑務工作經費19  ,958千元,較上年度減列召開  全球僑界急難救助協會年會等  經費4,898千元。 3.海外華僑文教中心服務業務經  費130,570千元,較上年度減  列紐約華僑文教服務中心整建  等經費7,064千元。 4.僑界青年培育交流計畫總經費  230,266千元,分4年辦理,11  2年度已編列38,539千元,本  年度續編第2年經費49,661千  元,本科目編列38,361千元,  較上年度增列11,022千元。" 2024,4164013100,262713000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑校發展暨文化社教輔助,僑務支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.編印及供應僑校華語教材經費  29,950千元,較上年度減列編  修及印製華語文教材等經費25  0千元。 2.培訓僑校師資及充實教學資源  經費34,601千元,較上年度減  列辦理華語教學國際高峰會等  經費1,108千元。 3.辦理文化社教活動及巡迴教學  經費41,404千元,較上年度增  列遴派國內優質藝文團體赴海  外展演等經費2,013千元。 4.海外華語文學習深耕計畫總經  費442,349千元,分4年辦理,  111至112年度已編列182,854  千元,本年度續編第3年經費1  18,969千元,較上年度增列15  ,457千元。 5.擴大培育及留用僑生計畫總經  費3,620,998千元,分4年辦理  ,112年度已編列550,782千元  ,本年度續編第2年經費621,3  60千元,本科目編列37,789千  元,較上年度增列7,484千元  。" 2024,4164013200,61044000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑商經濟業務,僑務支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.聯繫海外僑臺商組織並協助推  展業務經費18,761千元,較上  年度減列協輔僑臺商組織舉辦  會務推展及經貿多元活動等經  費2,674千元。 2.培訓僑臺商經貿人才協助僑臺  商企業發展經費18,341千元,  較上年度增列辦理僑臺商事業  經營行銷及創業相關培訓工作  坊等經費2,880千元。 3.海外華人經濟資訊彙蒐並促進  海內外商機交流經費17,442千  元,較上年度減列捐助財團法  人海外信用保證基金辦理增資  等經費18,661千元。 4.僑界青年培育交流計畫總經費  230,266千元,分4年辦理,11  2年度已編列經費38,539千元  ,本年度續編第2年經費49,66  1千元,本科目編列6,500千元  ,較上年度增列100千元。" 2024,4164013300,677651000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑生回國升學暨僑青培訓研習,僑務支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.擴大培育及留用僑生計畫總經  費3,620,998千元,分4年辦理  ,112年度已編列550,782千元  ,本年度續編第2年經費621,3  60千元,本科目編列583,571  千元,較上年度增列63,094千  元。 2.輔導海外僑生來臺升學及畢業  留臺經費42,660千元,較上年  度減列在學僑生照顧輔導工作  等經費13,664千元。 3.輔導海外青年來臺文化研習及  團隊活動經費51,420千元,較  上年度減列辦理海外青年各項  觀摩體驗活動等經費1,131千  元。 4.上年度培訓海外專業技術青年  人才預算業已編竣,所列17,1  53千元如數減列。" 2024,4164013400,22496000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,21.1.7,"本年度預算數22,496千元,係辦 理僑務新聞資訊及傳媒服務業務 經費,較上年度減列加強與海外 華文媒體之聯繫溝通等經費1,53 2千元。" 2024,4164019800,7650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,21.1.8,仍照上年度預算數編列。 2024,416401A000,56579000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務支出(機密預算),僑務支出,21.1.9, 2024,5265010100,576428000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,一般行政,科學支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費453,145千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費16,008千元。 2.基本行政工作維持費28,700千  元,較上年度減列辦公室空間  調整及視訊會議設備更新等經  費11,626千元。 3.資訊管理經費94,583千元,較  上年度增列購置資訊硬體設備  及軟體授權等經費713千元。" 2024,5265012100,250601000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,國家災害防救科技中心發展計畫,科學支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.智慧化颱風洪水技術研究計畫  經費57,166千元,較上年度減  列跨尺度智慧化預警技術應用  在氣象大數據研發等經費59,0  00千元,增列氣象數位優化與  智能預警技術研發等經費57,1  66千元,計淨減1,834千元。 2.災害應用技術之推動與決策支  援計畫經費104,755千元,較  上年度增列因應永續發展與淨  零調適技術發展等經費9,255  千元。 3.防災科技之落實與服務平台計  畫經費88,680千元,較上年度  增列災防資訊整合加值與資訊  安全維護等經費2,830千元。" 2024,5265012200,4662449000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,國家太空中心發展計畫,科學支出,22.1.3,"1.本年度預算數4,662,449千元  ,其中第三期國家太空科技發  展長程計畫(2019-2028)總經  費25,100,000千元,分10年辦  理,108至112年度已編列10,4  63,781千元,本年度續編第6  年經費1,813,957千元,較上  年度減列391,721千元。 2.本年度預算數之內容與上年度  之比較如下:  (1)太空基礎研究計畫經費308   ,259千元,較上年度減列衛   星資料處理、衛星實驗室與   廠務維持等經費39,049千元   。  (2)低軌通訊衛星計畫經費462   ,735千元,較上年度減列衛   星本體及系統整合、通訊酬   載系統等經費388,732千元   。  (3)遙測衛星星系計畫經費898   ,418千元,較上年度減列超   高解析度智能遙測衛星關鍵   技術發展計畫等經費283,65   8千元,增列合成孔徑雷達   衛星星系計畫經費56,034千   元,計淨減227,624千元。  (4)太空基礎工程與應用研究   能量整備計畫經費1,711,58   9千元,較上年度減列基礎   能量整備計畫經費247,397   千元,增列國家射場建置與   營運計畫等經費239,923千   元,計淨減7,474千元。  (5)太空產業推動與人才培育   計畫經費1,281,448千元,   較上年度減列光學酬載產業   深耕計畫等經費101,716千   元,增列1.5世代低軌通訊   衛星星系計畫等經費173,32   6千元,計淨增71,610千元   。" 2024,5265013100,6882875000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.院務推動與管理計畫經費105,  755千元,較上年度增列企劃  推廣與國際鏈結等經費6,645  千元。 2.半導體技術開發與人才培育服  務計畫經費1,218,217千元,  較上年度增列下世代半導體基  礎核心設施建置、奈米元件研  究與服務等經費222,475千元  。 3.儀器科技發展計畫經費258,52  4千元,較上年度減列精準健  康研發與聚落發展計畫—精準  健康醫材跨領域整合服務平台  等經費55,481千元,增列儀器  技術平台發展與應用等經費32  ,634千元,計淨減22,847千元  。 4.高速計算與網路應用研究計畫  經費1,141,370千元,較上年  度增列高效能計算技術研發、  建置與維運等經費388,765千  元。 5.地震工程之運作及發展計畫經  費461,954千元,較上年度增  列離岸風機結構智慧防災監測  平台建置等經費162,660千元  。 6.建構全國實驗動物資源服務中  心計畫經費343,451千元,較  上年度減列實驗動物3R策略之  推升計畫—器官晶片發展平台  等經費40,129千元,增列臺灣  動物實驗替代科技計畫—建置  多元驗證平台,完善產學研鏈  結及強化專業職能,提高動物  實驗品質等經費53,752千元,  計淨增13,623千元。 7.科技政策研究與資訊服務計畫  經費270,232千元,較上年度  減列生醫產業商品化人才培育  計畫—生醫產業商品化環境建  構暨國際人才培育等經費17,7  67千元,增列支援科技創新政  策推動策略與措施等經費17,8  49千元,計淨增82千元。  8.海洋科技發展計畫經費368,22  3千元,較上年度減列研究船  營運暨船載設備精進等經費31  ,859千元,增列海洋科儀設備  研製及服務等經費41,961千元  ,計淨增10,102千元。 9.新增晶片驅動產業創新再升級  計畫經費2,715,149千元。" 2024,5265013200,2027635000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,22.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.業務推動及設施管理計畫經費  1,587,548千元,較上年度增  列台灣光子源(TPS)運轉維護  等經費68,548千元。 2.台灣光子源周邊實驗設施興建  經費362,087千元,較上年度  增列高解析X光光譜、X光吸收  光譜等光束線建置經費29,106  千元。 3.SPring-8台灣光束線升級計畫  經費78,000千元,較上年度增  列光束線元件及實驗站設備升  級等經費9,000千元。" 2024,5265018100,41396665000,國家科學技術發展基金,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,非營業特種基金,科學支出,22.1.6.1, 2024,5265019000,1780000,交通運輸及設備,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,一般建築及設備,科學支出,22.1.7.1, 2024,5265019800,1510000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,第一預備金,科學支出,22.1.8,仍照上年度預算數編列。 2024,5165101200,465694000,無細項,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.2.1,"本年度預算數465,694千元,係 輔助國立新竹科學園區實驗高級 中等學校教學及訓輔經費,較上 年度增列168,732千元。" 2024,5165108100,0,科學園區管理局作業基金,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.2.2.1, 2024,5265100100,263564000,無細項,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費242,588千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費1,878千元。 2.基本行政工作維持費20,976千  元,較上年度減列雜項設備費  等590千元。" 2024,5265101000,109509000,綜合企劃,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.2.4.1, 2024,5265109800,1000000,無細項,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.2.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5165200200,163003000,無細項,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.3.1,"本年度預算數163,003千元,係 輔助國立中科實驗高級中學教學 及訓輔經費,較上年度減列19,1 48千元。" 2024,5165208100,0,科學園區管理局作業基金,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.3.2.1, 2024,5265200100,231741000,無細項,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費193,712千元,較  上年度核實減列人事費3,416  千元。 2.基本行政工作維持費38,029千  元,較上年度增列行政庶務委  外及辦公大樓設備養護等經費  2,071千元。" 2024,5265201000,1249000,企劃行政,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.3.4.1, 2024,5265209800,1000000,無細項,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5165300200,433803000,無細項,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.4.1,"本年度預算數433,803千元,係 輔助國立南科國際實驗高級中學 、國立屏科實驗高級中等學校、 國立嘉科實驗高級中等學校與國 立高科實驗高級中等學校籌備處 之教學及訓輔經費,較上年度增 列30,082千元。" 2024,5165308100,291384000,科學園區管理局作業基金,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.4.2.1, 2024,5265300100,240026000,無細項,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費195,066千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費5,623千元。 2.基本行政工作維持費44,960千  元,較上年度減列辦公廳舍管  理服務等經費779千元。" 2024,5265301000,58280000,綜合企劃,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.4.4.1, 2024,5265309000,0,交通及運輸設備,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,一般建築及設備,科學支出,22.4.5.1, 2024,5265309800,1000000,無細項,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.4.6,仍照上年度預算數編列。 2024,4066010100,217776000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費161,108千元,較  上年度核實減列人事費2,500  千元。 2.基本行政工作維持費56,668千  元,較上年度減列講座鐘點費  等180千元,增列高架地板汰  換、辦公大樓管理及行政工作  委外等經費5,791千元,計淨  增5,611千元。" 2024,4066010200,29528000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,23.1.2,"本年度預算數29,528千元,係辦 理金融監理業務所需經費,較上 年度減列強化金融資安韌性計畫 及委託研究計畫等經費10,081千 元,增列國外旅費530千元,計 淨減9,551千元。" 2024,4066019000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般建築及設備,財務支出,23.1.3.1, 2024,4066019800,400000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,23.1.4,仍照上年度預算數編列。 2024,4066100100,335733000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費293,642千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費3,000千元。 2.基本行政工作維持費42,091千  元,較上年度減列辦公室租金  、水電費及管理費等31,055千  元,增列資訊軟硬體設備汰換  、辦公大樓清潔及保全等經費  4,456千元,計淨減26,599千  元。" 2024,4066100300,7562000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,23.2.2,"本年度預算數7,562千元,係辦 理銀行監理業務所需經費,較上 年度減列短程車資等26千元,增 列委託研究計畫等經費1,800千 元,計淨增1,774千元。" 2024,4066109000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般建築及設備,財務支出,23.2.3.1, 2024,4066109800,170000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,23.2.4,仍照上年度預算數編列。 2024,4066200100,368630000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費330,901千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  37千元。 2.基本行政工作維持費37,729千  元,較上年度增列證券期貨大  樓外牆修繕、辦公室及會議室  改善、檔案庫房租金等經費16  ,925千元。" 2024,4066200400,9789000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,23.3.2,"本年度預算數9,789千元,係辦 理證券期貨市場監理業務所需經 費,較上年度增列數據通訊費、 大陸地區旅費及國外旅費等852 千元。" 2024,4066209000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,23.3.3.1, 2024,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,23.3.4,仍照上年度預算數編列。 2024,4066300100,167137000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,23.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費148,126千元,較  上年度核實減列人事費1,500  千元。 2.基本行政工作維持費19,011千  元,較上年度減列高架地板裝  設等經費1,031千元,增列辦  公大樓管理、行政工作委外及  雜項設備購置等經費1,975千  元,計淨增944千元。" 2024,4066300500,6368000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,23.4.2,"本年度預算數6,368千元,係辦 理保險監理業務所需經費,較上 年度減列委託研究計畫等經費62 7千元,增列出國教育訓練費及 大陸地區旅費124千元,計淨減5 03千元。" 2024,4066309000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,保險局,一般建築及設備,財務支出,23.4.3.1, 2024,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,23.4.4,仍照上年度預算數編列。 2024,4066400100,466741000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,23.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費413,997千元,較  上年度核實減列人事費613千  元。 2.基本行政工作維持費52,744千  元,較上年度減列辦公場所建  築物及消防全區檢測等經費4,  080千元,增列辦公大樓管理  及資訊軟硬體設備汰換等經費  7,158千元,計淨增3,078千元  。" 2024,4066400600,23427000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,23.5.2,"本年度預算數23,427千元,係辦 理金融機構檢查業務所需經費, 較上年度減列通訊費等85千元, 增列大陸地區旅費及國外旅費等 970千元,計淨增885千元。" 2024,4066409000,1810000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般建築及設備,財務支出,23.5.3.1, 2024,4066409800,695000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,23.5.4,"本年度預算數較上年度減列如列 數。" 2024,3767010100,283481000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費233,204千元,較  上年度增列員額15人之人事費  16,885千元。 2.基本行政工作維持費50,277千  元,較上年度增列公文系統維  運等經費3,361千元。" 2024,3767010200,577568000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,海洋業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃管理16,824千元,較  上年度增列辦理國家海洋政策  白皮書編修及法政議題座談等  經費7,294千元。 2.海洋資源作業102,409千元,  較上年度增列強化海洋產業永  續發展及推動海洋地方創生計  畫等經費9,586千元。 3.海域安全作業48,426千元,較  上年度增列25,519千元,包括  :  (1)辦理海線安全國際會議及   海域遊憩安全先期建置示範   區與後續推廣等經費28,276   千元,較上年度增列15,569   千元。  (2)結合地方政府及民間團體   加強維護海域遊憩活動安全   工作計畫總經費62,600千元   ,分4年辦理,111至112年   度已編列20,400千元,本年   度續編第3年經費20,150千   元,較上年度增列9,950千   元。 4.科技文教作業80,131千元,較  上年度增列復振航海文化力計  畫等經費7,694千元。 5.國際發展作業62,026千元,較  上年度增列38,363千元,包括  :  (1)辦理國際海洋事務交流等   經費41,026千元,較上年度   增列臺美智慧海洋科技合作   發展計畫等經費17,363千元   。  (2)新增籌組海洋廢棄物治理   國家隊布建印太區域海廢治   理平台發展計畫總經費120,   000千元,分4年辦理,本年   度編列第1年經費21,000千   元。 6.其他設備6,143千元,較上年  度減列建置公文系統及採購稽  核資訊化作業平臺等經費3,36  7千元。 7.海洋委員會、海洋保育署暨國  家海洋研究院合署辦公廳舍新  建工程計畫總經費1,133,622  千元,分6年辦理,110至112  年度已編列218,957千元,本  年度續編第4年經費261,609千  元,較上年度增列73,312千元  。" 2024,3767019000,1700000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海洋委員會,一般建築及設備,民政支出,24.1.3.1, 2024,3767019800,3500000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,第一預備金,民政支出,24.1.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3767100100,13199505000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費13,178,308千元,  較上年度核實減列人事費27,4  53千元。 2.基本行政工作維持費21,197千  元,較上年度增列辦公器具養  護費等40千元。" 2024,3767100200,1232404000,海巡規劃及管理,海洋委員會主管,海巡署及所屬,海巡業務,民政支出,24.2.2.1, 2024,3767109000,90360000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, 2024,3767109800,25000000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,第一預備金,民政支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 2024,7167200100,172513000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,一般行政,環境保護支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費151,942千元,較  上年度增列員額14人之人事費  6,000千元。 2.基本行政工作維持費20,571千  元,較上年度減列其他業務租  金1千元。" 2024,7167200200,630872000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,海洋保育業務,環境保護支出,24.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃作業14,807千元,較  上年度減列辦理海洋保育教育  推廣等經費2,107千元。 2.海洋生物保育作業40,847千元  ,較上年度增列辦理藍碳棲地  復育推動等經費8,000千元。 3.海洋環境管理作業17,471千元  ,較上年度減列購置海污應變  所需資材等經費5,892千元。 4.向海致敬-臺灣海域生態環境  守護計畫總經費1,022,190千  元,分4年辦理,110至112年  度已編列758,815千元,本年  度續編最後1年經費263,375千  元,較上年度增列7,905千元  。 5.新增污染防治潔淨海洋計畫總  經費2,019,470千元,分4年辦  理,本年度編列第1年經費309  ,372千元,本科目編列294,37  2千元。 6.上年度向海致敬-海岸清潔維  護計畫預算業已編竣,所列15  8,372千元如數減列。 7.上年度海洋污染監測與應處計  畫預算業已編竣,所列111,00  0千元如數減列。" 2024,7167209000,0,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海洋保育署,一般建築及設備,環境保護支出,24.3.3.1, 2024,7167209800,900000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,第一預備金,環境保護支出,24.3.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3767300100,136230000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,一般行政,民政支出,24.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費119,939千元,較  上年度增列員額10人之人事費  9,287千元。 2.基本行政工作維持費16,291千  元,與上年度同。" 2024,3767300200,984741000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,海洋研究業務,民政支出,24.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃及人力培訓作業9,50  0千元,較上年度增列海洋大  數據競賽等經費3,349千元。 2.海洋政策及文化研究作業8,00  0千元,較上年度減列17至19  世紀台江內海沉船事件及聚落  文化變遷研究等經費272千元  。 3.海洋科學及資訊研究作業184,  250千元,較上年度增列43,57  6千元,包括:  (1)海域地形底質調查、國家   海洋資料庫及海象監測站等   經費162,250千元,較上年   度增列海象監測站維運及海   洋數位孿生虛實場域建置與   技術發展等經費49,576千元   。  (2)馬祖海域受違法抽砂影響   專案調查及監測計畫總經費   137,500千元,分年辦理,1   12年度已編列40,000千元,   本年度續編第2年經費40,00   0千元,本科目編列22,000   千元,較上年度減列6,000   千元。 4.海洋生態及保育研究作業67,1  40千元,較上年度減列1,726  千元,包括:  (1)海洋生態調查分析、海洋   生物與棲地保育研究及海洋   外來種入侵防治技術等經費   49,140千元,較上年度減列   離岸風電場生態保育環境監   測研究等經費7,726千元。  (2)馬祖海域受違法抽砂影響   專案調查及監測計畫總經費   137,500千元,分年辦理,1   12年度已編列40,000千元,   本年度續編第2年經費40,00   0千元,本科目編列18,000   千元,較上年度增列6,000   千元。 5.海洋產業及工程研究作業123,  986千元,較上年度增列黑潮  示範電廠暨百瓩黑潮發電商轉  原型機研製計畫等經費64,952  千元。 6.國家船模實驗室多功能水槽建  置計畫總經費4,479,625千元  ,分6年辦理,111至112年度  已編列369,352千元,本年度  續編第3年經費50,000千元,  較上年度減列219,352千元。 7.海洋基礎資料調查船興建計畫  總經費3,100,000千元,分4年  辦理,112年度已編列50,150  千元,本年度續編第2年經費5  41,865千元,較上年度增列49  1,715千元。" 2024,3767309800,500000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,第一預備金,民政支出,24.4.3,"本年度預算數較上年度減列如列 數。" 2024,5169010500,1075034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,25.1.1,"本年度預算數1,075,034千元, 係各榮民總醫院及其分院臨床教 學研究經費,較上年度增列50,0 00千元。" 2024,5169010700,17312000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.退除役官兵就學輔導措施1,40  0千元,與上年度同。 2.退除役官兵職業技術訓練15,9  12千元,較上年度增列學員宿  舍沐浴鍋爐設備費等1,941千  元。" 2024,6169010400,8941891000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,25.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.榮民健康保險經費5,049,734  千元,較上年度減列113,966  千元。 2.榮眷健康保險經費1,214,767  千元,較上年度減列31,997千  元。 3.榮民健保醫療部分負擔經費2,  677,390千元,較上年度減列4  5,946千元。" 2024,6269010900,631955000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,25.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費54,659千  元,較上年度增列業務費等2,  074千元。 2.清寒榮民子女就學補助經費13  ,743千元,與上年度同。 3.志工服務照顧榮民作業經費14  6,646千元,較上年度增列業  務費等341千元。 4.榮民榮眷遺眷急難救助及慰問  經費322,507千元,較上年度  增列獎補助費等19,431千元。 5.八二三參戰義務役官兵年節慰  問經費63,154千元,較上年度  減列9,021千元。 6.榮民及榮眷生活輔導宣慰及座  談3,617千元,與上年度同。 7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產  管理作業2,086千元,較上年  度增列業務費等351千元。 8.海內外退伍軍人聯繫作業17,0  35千元,較上年度增列業務費  等6,441千元。 9.國軍單身退員宿舍服務與管理  8,508千元,較上年度增列業  務費等13千元。" 2024,6369010100,3643153000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,25.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費3,372,981千元,  較上年度增列榮民公司民營化  前退休退職給付等經費575,13  4千元。 2.基本行政工作維持費97,742千  元,較上年度增列一般事務費  等11,086千元。 3.幹部在職及役男替代役訓練經  費2,962千元,較上年度減列  退除役特考錄取人員基礎訓練  等經費911千元。 4.辦理統計與資訊管理作業經費  162,394千元,較上年度增列  資訊軟硬體設備費等80,029千  元。 5.辦理榮民工程公司清理計畫7,  074千元,較上年度減列補助  國軍退除役官兵安置基金代榮  民工程公司舉借利息8,510千  元。" 2024,6369010300,2608560000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,25.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.對榮民及特定醫療體系之補助  1,668,541千元,較上年度減  列補助高雄榮民總醫院屏東大  武分院開辦費等98,235千元。 2.長期照顧與身心障礙醫療復健  服務339,585千元,較上年度  減列業務費等40,337千元。 3.各級榮民醫院營運督導管理11  ,766千元,較上年度增列一般  事務費等5,618千元。 4.社區醫療服務183,489千元,  較上年度增列獎補助費等31,1  00千元。 5.醫事人力培訓與專業教育訓練  61,535千元,較上年度增列配  合衛生福利部辦理重點科別培  育公費醫師制度計畫及國防醫  學院代訓公費生等經費3,562  千元。 6.高齡醫學發展與照護207,281  千元,較上年度增列獎補助費  等16,590千元。 7.安寧緩和醫療照護與推廣75,6  01千元,較上年度增列獎補助  費等6,422千元。 8.偏鄉醫師留任獎勵經費60,762  千元,較上年度減列12,590千  元。" 2024,6369010800,7412551000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,25.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費1,527,50  7千元,較上年度增列勞務外  包等經費64,986千元。 2.就養榮民給與等經費5,850,12  6千元,較上年度減列989千元  。 3.就養榮民養護材料13,148千元  ,較上年度增列獎補助費等37  2千元。 4.就養榮民文康活動及住院年節  慰問8,265千元,較上年度增  列獎補助費等60千元。 5.廢水廢棄物及環境保護作業13  ,505千元,較上年度增列環境  整治等經費5,801千元。" 2024,6369018100,0,醫療作業基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,非營業特種基金,福利服務支出,25.1.8.1, 2024,6369019000,775689000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,25.1.9.1, 2024,6369019800,19000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,25.1.10,仍照上年度預算數編列。 2024,7669019600,103884146000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,25.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.官兵一次退除役給付9,790,68  9千元,較上年度增列一次退  伍金等1,826,020千元。 2.大陸已退來台軍官給付半俸88  1千元,較上年度減列70千元  。 3.退休及贍養官兵薪給78,232,2  82千元,較上年度增列軍職退  休人員退休俸及年終慰問金等  2,415,195千元。 4.退休及贍養官兵主副食實物代  金19,262千元,較上年度減列  3,136千元。 5.退休及贍養官兵眷屬各項補助  15,813,876千元,較上年度減  列優惠存款利息差額補助等經  費1,602,254千元。 6.軍職人員退伍金其他現金給與  補償金27,156千元,較上年度  增列7,919千元。" 2024,7769019700,6144000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,25.1.12,"本年度預算數6,144千元,係退 除業務作業經費,與上年度同。" 2024,5171185100,58712303000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市教育補助,教育支出,26.1.1,"本年度預算數58,712,303千元, 較上年度增列3,141,358千元, 其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市教育人員  人事費、退休撫卹給付、基本  辦公費、私立學校教職員公教  人員保險保費及外籍英語教師  等經費10,832,081千元。 2.補助各直轄市及縣市學校午餐  與採用國產可溯源食材、中途  學校、國中雜費減免、學校水  電費及冷氣電費與維護費、老  舊校舍整建、教學研究及校園  設施設備改善等經費36,775,0  17千元。 3.補助各直轄市及縣市退休教職  人員年金改革節省退撫給付挹  注公務人員退休撫卹基金經費  10,505,205千元。 4.補助各直轄市及縣市教師專案  退休經費600,000千元。" 2024,5871186000,11000000000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市交通補助,交通支出,26.1.2,"本年度預算數11,000,000千元, 係補助各直轄市、縣市辦理交通 建設與道路養護及道安計畫等經 費,與上年度同。" 2024,5971186100,32390493000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,26.1.3,"本年度預算數32,390,493千元, 較上年度增列4,184,561千元, 其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市辦理各項  基本設施及疏濬清淤等經費26  ,390,493千元。 2.依各直轄市、縣市開源節流執  行績效與各項施政計畫及預算  考核成績撥付之補助款6,000,  000千元。" 2024,6171186600,1190280000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,26.1.4,"本年度預算數1,190,280千元, 係補助各直轄市與縣市依法應負 擔之農民健康保險及國民年金保 險等經費,較上年度增列187,54 1千元。" 2024,6271186700,7880419000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,26.1.5,"本年度預算數7,880,419千元, 係補助各直轄市及縣市低收入戶 生活補助等經費,較上年度增列 760,572千元。" 2024,6371186800,46722752000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,26.1.6,"本年度預算數46,722,752千元, 係補助各直轄市及縣市推展身心 障礙者、兒童、少年、老人、婦 女福利服務、身心障礙者生活補 助與中低收入老人生活津貼及老 年農民福利津貼等經費,較上年 度增列7,968,757千元。" 2024,8671188400,20356481000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,26.1.7,"本年度預算數20,356,481千元, 較上年度減列612,571千元,其 補助項目如下: 1.補助各直轄市與縣市公務、警  察、消防人員人事費、退休撫  卹給付、基本辦公費、議員及  里長費用、對公立醫療院所補  助等經費15,008,581千元。 2.補助各直轄市及縣市退休公務  人員年金改革節省退撫給付挹  注公務人員退休撫卹基金經費  4,847,900千元。 3.直轄市及縣市辦理促參案件績  效獎勵等經費500,000千元。" 2024,8771188500,52000000000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,26.1.8,"本年度預算數52,000,000千元, 係對直轄市及縣市平衡預算補助 經費,以增裕其財政收入,與上 年度同。"