year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note 2016,3102010100,983596000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費688,710千元,較上年度核實 減列人事費12,976千元,增列撥補勞工退 休準備金專戶差額經費52,884千元,計淨 增39,908千元。 2.基本行政工作維持費248,602千元,較上 年度增列第十四任總統副總統辦公區域、 寓所及總統府房屋建築養護等經費102,37 6千元。其中電力匯流排更新工程計畫總 經費66,000千元,分2年辦理,本年度編 列第1年經費36,000千元。 3.資訊行政工作維持費41,297千元,較上年 度增列資訊軟硬體設備等經費11,124千元 。 4.警衛行政工作維持費4,987千元,較上年 度減列購置服裝等經費190千元。" 2016,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元首國內 外訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、贈禮及 其他相關經費等,與上年度同。" 2016,3102010300,56612000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.慶典佈置經費3,115千元,較上年度增列 慶典裝飾等經費180千元。 2.慶典接待經費12,186千元,較上年度增列 致贈賓客紀念品等經費1,202千元。 3.新增第十四任總統副總統就職經費41,311 千元。" 2016,3102010400,8605000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, 2016,3102010500,11417000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數11,417千元,係辦理新聞聯繫 與發布所需經費,較上年度減列辦理相關新 聞活動等經費56千元。" 2016,3102010600,27321000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第九任卸任總統禮遇經費8,590千元,與 上年度同。 2.新增第十三任卸任總統禮遇經費10,211千 元。 3.第十一任卸任副總統禮遇經費1,944千元 ,較上年度減列禮遇金及處理事務等經費 3,131千元。 4.第十二任卸任副總統禮遇經費991千元, 較上年度減列禮遇金及處理事務等經費4, 084千元。 5.新增第十三任卸任副總統禮遇經費5,585 千元。" 2016,3102010800,7757000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報編印經費565千元,較上年度減列公 報印刷等經費63千元。 2.印信鑄造頒發經費1,339千元,較上年度 減列各機關印信製(換)發經費15,198千元 。 3.製作勳章及敬老事宜經費5,853千元,較 上年度減列勳章製作等經費140千元。" 2016,3102019800,2073000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.8,仍照上年度預算數編列。 2016,3102100100,179007000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費148,684千元,較上年度核實 減列人事費2,830千元。 2.基本行政工作維持費30,323千元,較上年 度增列物品、一般事務費、房屋建築養護 費及雜項設備費等693千元。" 2016,3102102000,21955000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數21,955千元,係國家安全諮詢 研究業務經費,較上年度增列國防、外交與 兩岸相關議題之研究經費2,268千元。" 2016,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.3,仍照上年度預算數編列。 2016,5302300100,184320000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費163,750千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額經費6,667 千元。 2.基本行政工作維持費18,897千元,較上年 度減列購置空調箱設備等經費1,538千元 ,增列史料文物庫房維運等經費1,512千 元,計淨減26千元。 3.資訊業務經費1,673千元,較上年度增列 網站維運及資訊設備維護保養等經費448 千元。" 2016,5302301000,8663000,史料採集,總統府主管,國史館,史料採集與典藏,文化支出,1.3.2.1, 2016,5302302000,7078000,無細項,總統府主管,國史館,國史編纂,文化支出,1.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.史籍編纂及歷史資料庫建置經費2,786千 元,較上年度增列史籍印製費288千元。 2.總統副總統史料及人物傳記編纂經費2,21 4千元,較上年度減列專人撰稿、校對及 印製費994千元。 3.史學研究叢刊編撰經費2,078千元,較上 年度減列辦理國際學術討論會等經費1,05 8千元。" 2016,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5302313000,78160000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費59,529千元,較上年度核實減 列人事費1,837千元。 2.基本行政工作維持費18,631千元,較上年 度增列無障礙設施改善工程、大樓屋頂防 水隔熱工程等經費2,237千元。" 2016,5302314000,4004000,採集文獻暨文物大樓營運,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2.1, 2016,5202400100,375284000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費197,500千元,較上年度核實 減列人事費8,544千元。 2.基本行政工作維持費44,035千元,較上年 度減列房屋建築修繕及購置雜項設備等經 費25,017千元。 3.資訊技術服務經費92,312千元,較上年度 增列資訊操作維護等經費493千元。 4.場地設施管理經費31,911千元,較上年度 減列清潔維護及設施機械養護等經費3,22 2千元。 5.幼稚園運作維持經費9,526千元,與上年 度同。" 2016,5202401000,3090320000,學術審議及研究獎助,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, 2016,5202402000,1749772000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, 2016,5202403000,3995114000,無細項,總統府主管,中央研究院,國家生技研究園區,科學支出,1.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家生技研究園區計畫總經費22,596,000 千元,97至104年度已編列14,913,651千 元,本年度續編第9年經費3,936,699千元 ,納入科學研究基金辦理,較上年度減列 249,359千元。 2.新增國家生技研究園區營運經費58,415千 元,納入科學研究基金辦理。" 2016,5202409000,88000000,土地購置,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.5.1, 2016,5202409800,8194000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 2016,3203010100,913000000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費839,951千元,較上年度減列 技工2人及駕駛3人等人事費4,731千元, 增列撥補勞工退休準備金專戶差額32,613 千元,計淨增27,882千元。 2.基本行政工作維持費71,277千元,較上年 度減列工讀生4人酬勞1,071千元,增列職 務官舍管理費及國定古蹟管理維護經費等 1,134千元,計淨增63千元。 3.慶典佈置經費150千元,與上年度同。 4.檔案管理典藏掃描及維護經費397千元, 與上年度同。 5.資料蒐集及陳列經費1,225千元,與上年 度同。" 2016,3203010700,12359000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費338千元,與上年度同。 2.施政報告編印經費684千元,與上年度同 。 3.公民投票審議委員會業務經費1,507千元 ,與上年度同。 4.政策及法案之研審經費654千元,較上年 度增列國內旅費70千元。 5.派員出國計畫經費451千元,較上年度增 列派員參加國際會議等經費25千元。 6.公共事務推展經費5,400千元,較上年度 增列派遣人力勞務服務費等58千元。 7.法規審查研議及訴願審議督導3,325千元 ,與上年度同。" 2016,3203011100,6250000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,250千元,係院長行使職權 之相關必要支出,與上年度同。" 2016,3203011500,40661000,無細項,行政院主管,行政院,科技發展研究諮詢,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技發展企劃及行政工作維持費35,783千 元,較上年度增列購置資訊軟硬體設備等 經費1,301千元。 2.政府科技概算審議經費1,645千元,較上 年度增列辦理科技計畫審議作業審查費等 623千元。 3.科技會報及重要科技策略會議經費3,233 千元,較上年度增列舉辦重要科技會議場 地租金等576千元。" 2016,3203011600,115115000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.南部聯合服務業務經費96,405千元,較上 年度增列34,215千元,包括: (1)基本運作經費8,989千元,與上年度同 。 (2)南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫 總經費437,801千元,分7年辦理,101 至104年度已編列69,788千元,本年度 續編第5年經費87,416千元,較上年度 增列34,215千元。 2.中部聯合服務業務經費6,611千元,與上 年度同。 3.東部聯合服務業務經費5,375千元,與上 年度同。 4.雲嘉南區聯合服務業務經費6,724千元, 與上年度同。" 2016,3203011800,8593000,無細項,行政院主管,行政院,國土及資通安全業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土安全規劃經費4,750千元,與上年度 同。 2.資通安全業務經費3,843千元,與上年度 同。" 2016,3203011900,8117000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.災害防救行政工作維持費2,000千元,較 上年度減列購置書刊及文具紙張等經費12 0千元。 2.全國災害防救業務推展經費6,117千元, 較上年度增列辦理災害防救論壇及國際交 流活動等經費120千元。" 2016,3203012000,15474000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.性別平等綜合企劃業務經費2,312千元, 與上年度同。 2.推展性別平等權益促進工作經費1,517千 元,與上年度同。 3.推展性別平等權利保障工作經費3,573千 元,較上年度減列購置文具紙張等經費10 0千元。 4.性別平等推廣及發展工作經費8,072千元 ,較上年度增列派員參加國際會議等經費 100千元。" 2016,3203012200,19291000,無細項,行政院主管,行政院,消保及食安業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合企劃業務經費4,399千元,較上年度 減列國內旅費等297千元。 2.消費者保護督導業務經費3,456千元,與 上年度同。 3.消費者保護法制業務經費902千元,較上 年度增列出席費及印製書籍費等90千元。 4.消費者保護官業務經費3,332千元,較上 年度增列委託辦理市售商品檢驗經費及國 內旅費等201千元。 5.新增食品安全業務經費7,202千元。" 2016,3203012300,69376000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊系統維運及更新經費39,230千元,與 上年度同。 2.建置性別平等資料庫計畫總經費103,189 千元,分5年辦理,101至104年度已編列7 3,043千元,本年度續編30,146千元,較 上年度增列性別平等資料庫軟體擴充等經 費7,563千元。" 2016,3203012400,56924000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新聞聯繫與發布經費2,975千元,與上年 度同。 2.法令政策溝通經費29,696千元,與上年度 同。 3.輿情蒐報與研析經費6,184千元,與上年 度同。 4.辦理縣市政府新聞聯繫及輿情蒐報經費9, 018千元,與上年度同。 5.國情資料編印及供應經費4,703千元,與 上年度同。 6.新聞影音圖像資料之攝製經費4,348千元 ,與上年度同。" 2016,3203019000,10850000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.12.1, 2016,3203019800,3800000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.13,本年度預算數較上年度增列如列數。 2016,3203100100,828512000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費797,150千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額12,612千元 。 2.基本行政工作維持費29,191千元,與上年 度同。 3.政府內部控制規劃及督導經費2,171千元 ,與上年度同。" 2016,3203101000,3876000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央總預算之核編與執行經費3,187千元 ,與上年度同。 2.地方政府主計業務之督導與查核經費689 千元,與上年度同。" 2016,3203101100,1870000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數1,870千元,係辦理特種基金 預算核編及執行經費,與上年度同。" 2016,3203101200,2211000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央總會計總決算之處理與核編經費1,56 4千元,較上年度增列資料登錄及文書處 理作業等經費62千元。 2.特種基金會計事務處理及決算核編經費64 7千元,較上年度減列教育訓練等經費62 千元。" 2016,3203101300,31772000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理統計行政與統計標準經費560千元, 較上年度減列租用PC-AXIS軟體使用費與 購置文具紙張、辦公用品及電腦耗材等經 費1,705千元。 2.辦理綜合統計經費17,017千元,較上年度 減列通訊費及進用派遣人力支援服務業調 查等經費758千元,增列物價基期年加細 調查、委外辦理國民幸福指數相關調查及 105年基期營造工程物價指數權數結構調 查等經費2,916千元,計淨增2,158千元。 3.辦理家庭收支統計經費13,191千元,較上 年度減列家庭收支調查訪查費等253千元 。 4.辦理綠色國民所得統計經費1,004千元, 較上年度減列辦理縣市統計工作研討會等 經費77千元,增列國內旅費109千元,計 淨增32千元。" 2016,3203101400,300601000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理農林漁牧業普查經費203,019千元, 較上年度增列成立普查臨時組織、人員訓 練、宣導及實地訪查等相關作業經費188, 161千元。 2.辦理工業及服務業普查經費24,787千元, 較上年度增列普查前置作業及其試驗調查 等經費23,147千元。 3.辦理人口及住宅普查經費994千元,較上 年度減列派員赴澳洲研習常住人口推計技 術等經費102千元。 4.普查資訊供應管理及發展經費11,135千元 ,較上年度增列工業及服務業母體資料庫 管理系統維護等經費241千元。 5.國富統計經費703千元,與上年度同。 6.人力資源及專案調查經費33,727千元,與 上年度同。 7.受僱員工薪資調查及生產力統計經費11,4 45千元,與上年度同。 8.各機關統計調查及調查網管理經費14,791 千元,與上年度同。" 2016,3203101500,15644000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數15,644千元,係辦理主計人員 訓練經費,與上年度同。" 2016,3203101600,56330000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.歲計會計資訊管理經費18,484千元,較上 年度減列系統改版推動所需之軟體維護、 諮詢服務、上線輔導及委託研究等經費5, 326千元。 2.統計及行政資訊管理經費10,298千元,較 上年度增列普查結果表系統、報表列印檔 產製軟體系統維護及辦理普查數據應用技 術相關研究等經費4,752千元。 3.資訊系統維運管理經費27,548千元,較上 年度增列資訊安全設備維護及資訊系統集 中維運管理所需電力、基礎設施維護等經 費9,126千元。" 2016,3203109000,7756000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, 2016,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 2016,3203300100,354729000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費324,485千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,611千元。 2.基本行政工作維持費23,567千元,較上年 度減列郵資及電話費等668千元。 3.人事行政資訊工作經費6,477千元,較上 年度減列網路通訊及視訊聯網數據通訊費 等918千元。 4.人事資料登記管理經費200千元,較上年 度減列資訊服務費等203千元。" 2016,3203300200,4037000,人事行政綜合規劃,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2.1, 2016,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.3,仍照上年度預算數編列。 2016,7603303400,12828000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.第一屆資深國民大會代表自願退職給付8, 472千元,較上年度增列優惠存款利息差 額補貼經費624千元。 2.第一屆資深立法委員自願退職給付4,356 千元,較上年度減列優惠存款利息差額補 貼經費1,076千元。" 2016,7603303600,9179000,無細項,行政院主管,人事行政總處,因公殘廢死亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數9,179千元,係辦理中央公教 員工非屬公務人員保障法適(準)用對象因 公殘廢死亡慰問給付經費,較上年度減列18 8千元。" 2016,7603304300,20000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數20,000千元,係辦理各機關學 校員工退職資遣、遣離給付及教育聘任人員 舊制退撫給付,與上年度同。" 2016,7603304400,0,無細項,行政院主管,人事行政總處,退休公教人員年終慰問金調整準備,退休撫卹給付支出,2.3.7,"上年度辦理退休公教人員年終慰問金調整準 備預算業已編竣,所列65,000千元如數減列 。" 2016,8903304500,1800000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.8,"本年度預算數1,800,000千元,係辦理公教 人員婚喪生育及子女教育補助費,較上年度 減列46,777千元。" 2016,3203310100,56450000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費53,182千元,較上年度核實增 列人事費1,008千元。 2.基本行政工作維持費3,268千元,較上年 度減列其他業務租金、物品等經費529千 元。" 2016,3203311000,68425000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.在職訓練研習課程經費51,176千元,較上 年度減列聘請講座及學員膳宿等經費2,03 1千元。 2.訓練輔導行政維持經費3,352千元,較上 年度減列訓練行政專業服務等經費429千 元。 3.人力資源研究發展經費10,741千元,較上 年度減列一般事務費及資訊軟硬體設備費 等1,667千元。 4.網路教學系統經費3,156千元,較上年度 減列建置行動學習系統等經費1,196千元 。" 2016,3203319000,63000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,一般建築及設備,行政支出,2.4.3,新增汰換公務機車1輛經費如列數。 2016,3203319800,600000,無細項,行政院主管,公務人力發展中心,第一預備金,行政支出,2.4.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3203330100,82236000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,一般行政,行政支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費77,941千元,較上年度核實減 列人事費1,305千元。 2.基本行政工作維持費4,295千元,較上年 度減列購置雜項設備等經費1,015千元, 增列物品購置18千元,計淨減997千元。" 2016,3203330200,38488000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,地方公務人員訓練,行政支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教學及發展經費15,581千元,較上年度減 列一般事務及撰稿等經費2,411千元,增 列講座鐘點費等2,608千元,計淨增197千 元。 2.輔導及推廣經費8,169千元,較上年度減 列一般事務費等1,969千元,增列雜項設 備購置154千元,計淨減1,815千元。 3.數位學習經費10,124千元,較上年度減列 一般事務費等4,441千元,增列資訊服務 費等4,186千元,計淨減255千元。 4.學員事務管理經費4,614千元,較上年度 減列水電等經費522千元,增列購置小客 貨車1輛820千元,計淨增298千元。" 2016,3203339000,6000000,營建工程,行政院主管,地方行政研習中心,一般建築及設備,行政支出,2.5.3.1, 2016,3203339800,600000,無細項,行政院主管,地方行政研習中心,第一預備金,行政支出,2.5.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5303400100,759949000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費560,507千元,較上年度增列 南院處34名員額等人事費84,077千元。 2.基本行政工作維持費199,442千元,較上 年度增列南院開館維運等經費111,964千 元。" 2016,5303400200,11765000,器物管理研究及展覽,行政院主管,國立故宮博物院,文物管理及展覽,文化支出,2.6.2.1, 2016,5303400300,22653000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物登錄與科技研析,文化支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文物登錄及徵集經費846千元,較上年度 減列院藏徵集審查委員出席費等73千元。 2.文物科技研析維護經費6,307千元,較上 年度減列購置文物保存維護科技設備等經 費519千元。 3.文物高精密科學檢測技術研發應用暨實驗 室建置經費15,500千元,較上年度增列專 案計畫臨時人員酬金18千元。" 2016,5303400400,4855000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物加值運用與管理,文化支出,2.6.4,"本年度預算數4,855千元,係辦理智慧財產 權授權及權利侵害救濟業務等經費,較上年 度增列822千元。" 2016,5303400500,77570000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,資訊管理維護,文化支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.資訊管理與維護23,096千元,較上年度增 列資安監控中心監控服務等經費1,255千 元。 2.故宮行動電子化服務計畫總經費34,233千 元,分5年辦理,101至104年度已編列24, 759千元,本年度續編最後一年經費9,474 千元,較上年度增列圖書期刊、行動電子 化業務推廣活動、影像軟體及文物行動主 題內容建置等經費4,474千元。 3.新增加速行動寬頻服務及產業發展計畫- 故宮4G行動博物館計畫經費45,000千元。" 2016,5303400600,136886000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,安全管理維護,文化支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.北部院區安全管理維護34,786千元,較上 年度增列消防自動滅火裝置汰舊改善等經 費3,262千元。 2.南部院區安全管理維護102,100千元,較 上年度增列展場及院區保全委外、安全監 控及各項安全設備耗材採購維護等經費10 0,475千元。" 2016,5303400700,316900000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,故宮南部院區籌建,文化支出,2.6.7,"故宮南部院區籌建計畫總經費7,929,069千 元,分年辦理,92至104年度已編列經費9,2 26,146千元,92至101年度繳回國庫1,613,9 77千元,本年度續編最後一年經費316,900 千元,較上年度減列2,629,846千元。" 2016,5303409000,86000000,營建工程,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.6.8.1, 2016,5303409800,3600000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.6.9,仍照上年度預算編列。 2016,5903410100,713697000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費665,441千元,較上年度核實 減列人事費10,561千元。 2.基本行政工作維持費48,256千元,較上年 度減列通訊費等2,906千元。" 2016,5903411000,25059000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,國家發展計畫之規劃,其他經濟服務支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家發展計畫籌劃經費5,177千元,較上 年度增列參加德國基爾世界經濟研究院全 球經濟論壇年會所需旅費等1,137千元。 2.施政計畫編審及中長程計畫制度規劃經費 1,487千元,較上年度減列一般事務費等6 6千元。 3.國家發展重要議題研究經費11,596千元, 較上年度減列辦理全球經濟變動趨勢對臺 灣經濟的影響與因應對策等經費7,483千 元。 4.國家發展經社資料編製經費3,551千元, 較上年度增列辦理英譯文稿及編撰工作等 經費774千元。 5.國發會圖書資訊及出版品管理經費3,248 千元,較上年度增列資訊服務費等469千 元。" 2016,5903411100,19551000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,研擬經濟政策、協調推動財經措施,其他經濟服務支出,2.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.經濟、景氣情勢分析經費10,897千元,較 上年度減列資訊服務費等269千元。 2.財經新策略規劃研究經費8,654千元,較 上年度減列辦理我國參與區域經濟合作策 略規劃及具體作法等經費5,371千元。" 2016,5903411200,22028000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,社會發展,其他經濟服務支出,2.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.社會發展政策研究經費7,420千元,較上 年度減列辦理臺灣公共治理研究中心等經 費3,084千元。 2.政府服務及營造國際環境經費7,473千元 ,較上年度減列辦理營造國際生活環境調 查評估等經費1,974千元。 3.推動社會發展計畫及組織體制研析經費3, 065千元,較上年度減列辦理社會發展計 畫審議及評估制度之調整規劃等經費3,06 7千元。 4.民意調查分析經費4,070千元,較上年度 減列民調系統維護等經費442千元。" 2016,5903411300,87845000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進產業發展,其他經濟服務支出,2.7.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.促進產業創新加值經費7,149千元,較上 年度增列辦理未來新興產業發展之政策研 究等經費1,606千元。 2.推動產業結構優化經費5,350千元,較上 年度增列資訊服務費等23千元。 3.協調推動自由經濟示範區發展經費3,000 千元,較上年度減列國外旅費等7,014千 元。 4.打造國際創新創業園區營運費用總經費14 5,000千元,分3年辦理,104年度已編列4 5,000千元,本年度續編第2年經費50,000 千元,較上年度增列5,000千元。 5.新增推動創業生態環境發展經費22,346千 元。" 2016,5903411400,6577000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進人力資源發展、完善老年經濟安全制度,其他經濟服務支出,2.7.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研審及推動人力資源規劃、運用、培訓及 完善老年經濟安全制度政策經費2,724千 元,較上年度增列參加亞太經濟合作會議 (APEC)相關會議及活動所需旅費等240千 元。 2.人力資源發展規劃及相關重要議題研究經 費3,853千元,較上年度減列辦理產業人 力供需評估等經費1,663千元。" 2016,5903411500,124587000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全國土規劃及經營管理,其他經濟服務支出,2.7.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國土、區域、離島與城鄉發展計畫及政策 之研審及協調推動經費4,596千元,較上 年度增列參加英國輕軌年會所需旅費等12 6千元。 2.永續發展計畫之協調推動經費6,091千元 ,較上年度增列研擬第四次國土空間發展 策略計畫等經費16千元。 3.辦理公共建設計畫之研審經費113,900千 元,較上年度減列20,070千元,包括: (1)國家建設總合評估規劃中程計畫總經 費620,000千元,分6年辦理,101至104 年度已編列389,675千元,本年度續編 第5年經費113,900千元,較上年度增列 11,020千元。 (2)上年度推動國土資訊系統整體建置計 畫預算業已編竣,所列31,090千元如數 減列。" 2016,5903411600,8678000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,管制考核,其他經濟服務支出,2.7.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要專案追蹤經費1,384千元,較上年度 減列公務出國報告案件電子化作業等經費 459千元。 2.施政計畫管制經費2,319千元,較上年度 增列辦理中長程個案計畫成效評估研究計 畫等經費1,027千元。 3.行政機關及國營事業考成經費906千元, 較上年度增列專家學者出席費等278千元 。 4.增進管考功能經費300千元,較上年度減 列一般事務費等300千元。 5.地方治理經費3,769千元,較上年度減列 資訊服務費等390千元。" 2016,5903411700,209334000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,資訊管理,其他經濟服務支出,2.7.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.統籌規劃及審議管考資通訊應用計畫經費 3,227千元,較上年度增列參加國際政府 資訊科技理事會(ICA)年會及相關研究分 組會議所需旅費等135千元。 2.協調各機關推動資通訊應用系統經費176, 100千元,與上年度同。 3.規劃、協調及推動政府機關實施辦公室自 動化經費17,297千元,較上年度增列行政 院公報發行等經費237千元。 4.發展及管理國發資訊系統經費12,710千元 ,較上年度減列影印機租金等24千元。" 2016,5903411800,329321000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,政府資通訊應用建設,其他經濟服務支出,2.7.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.政府雲端應用服務計畫總經費1,158,000 千元,分年辦理,101至104年度已編列75 4,766千元,本年度續編第5年經費228,42 5千元,較上年度增列54,167千元。 2.主動全程服務計畫總經費541,877千元, 分年辦理,101至104年度已編列287,634 千元,本年度續編第5年經費60,234千元 ,較上年度增列3,234千元。 3.e化服務宅配到家計畫總經費122,000千元 ,分年辦理,101至104年度已編列82,924 千元,本年度續編第5年經費31,662千元 ,較上年度增列8,662千元。 4.新增數位應用調查與研究計畫總經費39,0 00千元,分4年辦理,本年度編列第1年經 費9,000千元。 5.上年度結合社會網絡計畫預算業已編竣, 所列14,880千元如數減列。 6.上年度數位機會調查評估計畫預算業已編 竣,所列8,000千元如數減列。" 2016,5903411900,7086000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力,其他經濟服務支出,2.7.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.協調商會建言、推動法規國際調和經費1, 813千元,較上年度增列參加亞太經濟合 作會議(APEC)2016年經濟委員會會議所需 旅費等19千元。 2.推動法制革新、倡議經商環境改革經費2, 931千元,較上年度減列辦理公司治理之 法制研究等經費4,520千元。 3.推動落實良好法規實務經費2,342千元, 較上年度增列參加亞太經濟合作會議(APE C)良好法規實務相關議題會議所需旅費等 140千元。" 2016,5903418100,1276000000,花東地區永續發展基金,行政院主管,國家發展委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.7.12.1, 2016,5903419000,2000000,營建工程,行政院主管,國家發展委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.7.13.1, 2016,5903419800,900000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.7.14,仍照上年度預算數編列。 2016,3203420100,157523000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費131,441千元,較上年度核實 減列人事費2,682千元。 2.基本行政工作維持費26,082千元,較上年 度減列一般事務費及電費等1,265千元。" 2016,3203421000,1973000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案管理綜合規劃與宣導經費871千元, 較上年度減列編印檔案季刊所需稿費等61 千元。 2.文書檔案管理專業培訓經費132千元,較 上年度減列辦理檔案管理研習所需教育訓 練費等125千元。 3.檔案管理評鑑作業經費512千元,較上年 度減列辦理實地評鑑所需外聘委員出席費 等20千元。 4.研究發展與合作交流經費458千元,較上 年度減列辦理自行研究案件評審所需出席 費等13千元。" 2016,3203421100,676000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案立案編目經費324千元,較上年度減 列臨時人員酬金等230千元,增列一般事 務費201千元,計淨減29千元。 2.檔案徵集移轉經費352千元,較上年度減 列辦理檔案鑑選及鑑定研習等經費46千元 。" 2016,3203421200,877000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案庫房設施輔導經費70千元,較上年度 減列一般事務費等8千元。 2.國家檔案保存修護經費734千元,較上年 度減列購置檔案入庫及檔案修護所需用品 等經費5千元。 3.檔案複製儲存作業經費73千元,較上年度 減列辦理紙質類國家檔案數位化工作等經 費85千元。" 2016,3203421300,1540000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.檔案應用制度經費24千元,與上年度同。 2.檔案目錄彙送經費338千元,與上年度同 。 3.國家檔案開放應用經費459千元,與上年 度同。 4.檔案展覽推廣經費719千元,較上年度減 列辦理檔案展覽等經費171千元。" 2016,3203421400,1504000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.8.6,"本年度預算數1,504千元,係辦理辦公室自 動化系統與各網站維護及功能增修,較上年 度減列網站系統軟體功能增修等經費38千元 。" 2016,3203421700,36273000,無細項,行政院主管,檔案管理局,深化國家記憶第1期計畫,行政支出,2.8.7,"深化國家記憶第1期計畫總經費259,336千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年經費36,273 千元。" 2016,3203421800,135488000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案資訊網路合一計畫,行政支出,2.8.8,"文書檔案資訊網路合一計畫總經費605,000 千元,分年辦理,101至104年度已編列467, 391千元,本年度續編第5年經費135,488千 元,較上年度增列28,587千元。" 2016,3203421900,0,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案永續典藏與多元服務計畫,行政支出,2.8.9,"上年度國家檔案永續典藏與多元服務計畫預 算業已編竣,所列36,273千元如數減列。" 2016,3203429000,1318000,其他設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.8.10.1, 2016,3203429800,81000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.8.11,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3703610100,262681000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費229,987千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等人事費408千元。 2.基本行政工作維持費32,694千元,較上年 度減列購置辦公文具用品等經費2,844千 元。" 2016,3703610200,125973000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃原住民族政策與制度經費13,186 千元,較上年度減列辦理原住民族人口基 礎資料庫規劃等經費4,451千元。 2.推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 90,150千元,較上年度減列更新公文資訊 系統設備等經費2,382千元,增列加速行 動寬頻服務及產業發展計畫─建構原住民 族地區4G及無線寬頻環境計畫經費72,000 千元,計淨增69,618千元。 3.健全原住民族法制經費8,273千元,較上 年度減列舉辦原住民族法學研討會等經費 2,069千元。 4.推動原住民族國際交流經費14,364千元, 較上年度增列推動原住民族國際交流等經 費4,051千元。" 2016,3703610500,452428000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟發展業務,民政支出,2.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃輔導原住民族經濟開發經費40,832千 元,較上年度增列原住民創業人才培育等 計畫經費17,569千元。 2.規劃輔導原住民族經濟及產業發展經費35 3,789千元,較上年度增列182,064千元, 包括: (1)輔導原住民族經濟及產業發展經費353 ,789千元,較上年度增列補助地方政府 辦理推展原住民族產業深耕及行銷計畫 等經費207,864千元。 (2)上年度辦理臺東縣原住民文化創意產 業聚落計畫預算業已編竣,所列25,800 千元如數減列。 3.原住民技藝研習中心營運管理經費9,500 千元,較上年度增列技藝研習中心訓練計 畫等經費3,031千元。 4.規劃輔導原住民傳統智慧創作保護及文化 創意經費48,307千元,較上年度增列補助 原住民傳統智慧創作及文化創意計畫等經 費9,878千元。" 2016,3703610600,92377000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.9.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族土地規劃經費25,902千元,較上 年度減列辦理原住民保留地複丈分割實施 計畫等經費7,738千元。 2.原住民族土地地權經費39,822千元,較上 年度增列補助臺東縣辦理馬蘭會館土地有 償撥用等經費200千元。 3.原住民族土地地用經費16,800千元,較上 年度增列辦理原住民保留地建地統一規劃 等經費4,890千元。 4.原住民族傳統領域履勘等經費9,853千元 ,較上年度增列辦理原住民傳統領域履勘 作業等經費804千元。" 2016,3703610700,803775000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,公共建設業務,民政支出,2.9.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族住宅改善計畫經費98,479千元, 較上年度減列補助地方政府辦理家屋文化 語彙計畫等經費24,620千元。 2.原住民族部落特色道路改善計畫經費492, 177千元,較上年度減列334,339千元,包 括: (1)原住民族部落特色道路改善計畫總經 費2,519,100千元,分年辦理,103至10 4年度已編列1,223,920千元,本年度續 編490,100千元,較上年度減列233,820 千元。 (2)原住民公共設施改善計畫經費2,077千 元,較上年度減列資料建檔等經費519 千元。 (3)上年度辦理原住民族地區部落水資源 規劃及供水計畫預算業已編竣,所列10 0,000千元如數減列。 3.原住民族部落永續發展造景計畫經費186, 550千元,較上年度減列原住民族部落基 礎環境設施改善等經費21,638千元。 4.原住民族部落安全作業經費26,569千元, 較上年度減列原住民族部落安居遷住計畫 等經費6,642千元。" 2016,3703610800,590000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民鄉鎮市,民政支出,2.9.6,"本年度預算數590,000千元,係補助原住民 族鄉、鎮、市基本財政收支差短及加強原住 民族地區基本建設等經費,與上年度同。" 2016,3703618100,1039440000,原住民族綜合發展基金,行政院主管,原住民族委員會,非營業特種基金,民政支出,2.9.7.1, 2016,3703619800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.9.8,仍照上年度預算數編列。 2016,5103610300,1449584000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民教育推展,教育支出,2.9.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族教育協調與發展經費1,319,000 千元,係依原住民族教育法第9條規定編 列辦理原住民族教育經費,較上年度增列 71,387千元,包括: (1)辦理普及偏鄉數位應用計畫經費49,00 0千元,較上年度增列辦理落實原鄉課 輔等經費19,300千元。 (2)無線電視台數位頻道上鏈計畫經費70, 000千元,與上年度同。 (3)辦理原住民教育推展計畫經費1,200,0 00千元,較上年度增列辦理幼兒學前教 育補助等經費52,087千元。 2.原住民族文化維護與發展經費130,584千 元,較上年度減列辦理原住民族部落活力 計畫等經費5,146千元。" 2016,6203610400,2351648000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,社會救助支出,2.9.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強原住民醫療衛生保健服務經費582,73 7千元,較上年度減列補助原住民就醫交 通費等84,986千元。 2.推動原住民社會福利服務經費1,761,516 千元,較上年度增列老年基本保證年金( 原住民給付)等經費137,825千元。 3.原住民就業服務經費7,395千元,較上年 度減列辦理促進原住民就業宣導等經費1, 849千元。" 2016,6203610900,381242000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民就業,社會救助支出,2.9.11,"本年度預算數381,242千元,係公益彩券回 饋金運用及輔導原住民族就業等經費,較上 年度減列29,473千元。" 2016,3703620100,60239000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,一般行政,民政支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費35,070千元,較上年度增列撥 補勞工退休準備金專戶差額1,719千元。 2.基本行政工作維持費25,169千元,較上年 度減列補助地方政府辦理公共設施改善等 經費2,847千元。" 2016,3703620200,43125000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,藝術展示表演及教育推廣業務,民政支出,2.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藝術展示表演業務經費34,682千元,較上 年度減列辦理蘭嶼傳統家屋保存現況調查 暨維護活化運用計畫等經費7,070千元。 2.教育推廣業務經費8,443千元,較上年度 減列辦理原住民青年文化體驗營等經費51 1千元。" 2016,3703629000,13760000,營建工程,行政院主管,文化園區管理局,一般建築及設備,民政支出,2.10.3.1, 2016,3703629800,500000,無細項,行政院主管,文化園區管理局,第一預備金,民政支出,2.10.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3703640100,133315000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費110,305千元,較上年度核實 減列人事費2,251千元。 2.基本行政工作維持費23,010千元,較上年 度減列資訊軟硬體設備費及辦公事務用品 等經費2,567千元。" 2016,3703641000,139583000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,民政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃客家政策及法規經費74,056千元 ,較上年度增列30,912千元,包括: (1)辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費9 ,790千元,較上年度減列辦理客家青年 菁英培育及論壇等經費1,088千元。 (2)客家文化躍升計畫─知識體系發展計 畫,總經費193,596千元,分6年辦理, 103及104年度已編列64,532千元,本年 度續編第3年經費44,266千元,較上年 度增列12,000千元。 (3)新增捐助成立財團法人客家發展基金 會創立基金及營運初期所需經費20,000 千元。 2.發展研究暨管制考核計畫經費8,382千元 ,較上年度減列3,357千元,包括: (1)辦理推動客家雲端服務暨建立基礎資 料計畫經費5,350千元,較上年度減列3 ,020千元。 (2)辦理推動資訊管理及安全制度建立等 計畫經費3,032千元,較上年度減列337 千元。 3.海外客家事務推展計畫總經費374,826千 元,分6年辦理,103及104年度已編列119 ,616千元,本年度續編第3年經費57,145 千元,與上年度同。" 2016,3703649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.11.3,仍照上年度預算數編列。 2016,5303642000,741613000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.11.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家特色產業創新發展計畫總經費1,244, 028千元,分6年辦理,103及104年度已編 列386,878千元,本年度續編第3年經費13 8,797千元,較上年度減列49,987千元。 2.辦理協助營造客家文化及產業生活環境計 畫經費575,816千元,較上年度減列125,9 41千元,包括: (1)辦理客家文化生活環境營造計畫輔導 審查及培訓課程等經費2,016千元,較 上年度減列224千元。 (2)客家文化生活環境營造計畫總經費3,5 73,000千元,分6年辦理,103及104年 度已編列1,234,793千元,本年度續編 第3年經費573,800千元,較上年度減列 125,717千元。 3.新增加速行動寬頻服務及產業發展計畫- 客庄智慧樂活4G應用服務系統計畫經費27 ,000千元。" 2016,5303643000,573106000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,文化教育推展,文化支出,2.11.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家文化躍升計畫─文藝發展計畫總經費 1,910,286千元,分6年辦理,103及104年 度已編列601,186千元,本年度續編第3年 經費322,343千元,較上年度增列34,000 千元。 2.客家語言深耕計畫總經費1,537,722千元 ,分6年辦理,103及104年度已編列492,4 23千元,本年度續編第3年經費250,763千 元,較上年度增列8,000千元。" 2016,5303644000,637758000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,傳播行銷推展,文化支出,2.11.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.客家傳播行銷計畫總經費3,785,136千元 ,分6年辦理,103及104年度已編列1,187 ,639千元,本年度續編第3年經費612,913 千元,較上年度增列25,000千元。 2.客家文化資源之規劃與協調經費24,845千 元,較上年度減列869千元,包括: (1)辦理客家文化資源調查、活化、運用 及數位化等經費7,824千元,較上年度 減列獎勵補助客家出版品等經費869千 元。 (2)「客家文化躍升計畫-客庄文化資源 調查計畫」總經費123,000千元,分6年 辦理,103及104年度已編列37,042千元 ,本年度續編第3年經費17,021千元, 與上年度同。" 2016,5303645000,391165000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.11.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費61,767千元,較上年度核實減 列人事費1,261千元。 2.基本行政工作維持費7,598千元,較上年 度減列通訊費及購置辦公設備等經費1,75 7千元。 3.南北園區營運及設施管理計畫經費321,80 0千元,較上年度增列91,801千元,包括 : (1)客家文化躍升計畫-園區領航計畫-苗 栗園區總經費712,375千元,分6年辦理 ,103及104年度已編列220,461千元, 本年度續編第3年經費108,375千元,較 上年度減列5,323千元。 (2)客家文化躍升計畫-園區領航計畫-六 堆園區總經費442,075千元,分6年辦理 ,103及104年度已編列149,427千元, 本年度續編第3年經費62,875千元,較 上年度減列14,677千元。 (3)推動客家雲端服務暨建立基礎資料計 畫,總經費10,695千元,分3年辦理,1 03及104年度已編列4,545千元,本年度 續編最後1年經費6,150千元,較上年度 增列3,630千元。 (4)新增客家文化雙燈塔跨域加值整合發 展計畫經費144,400千元。 (5)上年度辦理南北園區跨域深耕計畫預 算業已編竣,所列36,229千元如數減列 。" 2016,3703670100,104637000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費94,476千元,較上年度增列撥 補勞工退休準備金專戶差額等17,430千元 。 2.基本行政工作維持費9,826千元,較上年 度增列宿舍維修費用等578千元。 3.召開委員會議經費335千元,與上年度同 。" 2016,3703671000,786890000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃及選務資訊化經費11,645千元, 較上年度增列辦理資訊安全管理系統導入 與驗證、安全監控、網站安全弱點檢測、 系統滲透測試、資安健診費用等9,614千 元。 2.選務策進經費1,883千元,較上年度減列 世界選舉機關協會會員大會國外旅費等1, 219千元。 3.法政業務工作經費355千元,較上年度減 列兼職費等39千元。 4.辦理第9屆立法委員與第14任總統副總統 選舉經費773,007千元,較上年度減列按 日按件計資酬金及一般事務費等650,332 千元。" 2016,3703671100,334364000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.12.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費318,425千元,較上年度核實 減列人事費等3,372千元。 2.基本行政工作維持費15,939千元,較上年 度增列辦公廳舍頂樓防水修繕等710千元 。" 2016,3703671300,644609000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,政黨競選經費補助,民政支出,2.12.4,"本年度預算數644,609千元,係依公職人員 選舉罷免法第43條第6項規定編列政黨競選 費用補助金,較上年度增列28,579千元。" 2016,3703679000,567000,其他設備,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.12.5.1, 2016,3703679800,600000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.12.6,本年度預算數較上年度增列如列數。 2016,5903820100,292807000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費278,855千元,較上年度核實 減列人事費3,147千元。 2.基本行政工作維持費13,952千元,較上年 度增列鐘點費及退休退職人員三節慰問金 等119千元。" 2016,5903821000,7734000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.13.2.1, 2016,5903829000,820000,交通及運輸設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.13.3.1, 2016,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.13.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5203851000,634000000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,加速行動寬頻建設與服務,科學支出,2.14.1,"新增加速行動寬頻服務及產業發展計畫-加 速行動寬頻建設與服務計畫經費634,000千 元。" 2016,5803850100,673980000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費599,867千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,574千元。 2.基本行政工作維持費74,113千元,與上年 度同。" 2016,5803859800,63000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.14.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3203900100,411793000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費376,238千元,較上年度核實 減列人事費4,102千元。 2.基本行政工作維持費27,021千元,較上年 度增列辦公室修繕及購置辦公設備等經費 4,084千元。 3.資訊管理經費8,534千元,較上年度增列 購置資訊軟硬體設備費460千元。" 2016,3203901000,29291000,無細項,行政院主管,大陸委員會,企劃業務,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.情勢評估與政策規劃經費7,348千元,較 上年度增列辦理大陸工作研習會等經費36 6千元。 2.兩岸互動與協商經費6,198千元,較上年 度減列辦理談判幕僚培訓等經費293千元 。 3.兩岸議題國內外智庫間合作規劃經費4,95 0千元,較上年度減列辦理國際研討會及 派員赴國外研習等經費2,207千元。 4.研究與資訊服務經費10,795千元,較上年 度減列辦理委託研究等經費1,926千元。" 2016,3203901200,28912000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.經貿政策及協商議題之研擬及推動經費12 ,392千元,較上年度減列辦理兩岸經貿議 題研究及政策規劃等經費1,675千元。 2.掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費2, 777千元,較上年度減列研蒐大陸經濟情 勢及兩岸經貿資訊相關業務經費308千元 。 3.加強對臺商之輔導、聯繫及服務工作經費 11,308千元,較上年度減列臺商窗口及在 地服務經費1,448千元。 4.加強對經貿團體之聯繫、溝通及協助經費 2,435千元,較上年度減列辦理兩岸經貿 協商說明會及協助經貿團體辦理兩岸經貿 交流相關活動等經費270千元。" 2016,3203901300,215605000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.15.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸法政交流政策規劃及研擬推動經費14 ,232千元,較上年度增列對於赴大陸地區 、香港澳門國人發送緊急關懷電話簡訊等 經費3,522千元。 2.兩岸事務法規之研擬、協調及審議經費7, 225千元,較上年度減列辦理兩岸法政議 題研究等經費950千元。 3.兩岸法政議題之協商、規劃與推動經費7, 917千元,較上年度減列辦理兩岸政策與 協議之溝通說明等經費500千元。 4.捐助財團法人海峽交流基金會辦理兩岸中 介事務經費186,231千元,與上年度同。" 2016,3203901400,160497000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳業務,行政支出,2.15.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.港澳政策之研究及規劃經費4,405千元, 較上年度增列辦理臺灣與港澳間重要議題 之研究等經費1,300千元。 2.港澳交流事務之協調與執行經費12,053千 元,較上年度增列委託辦理港澳青年來臺 交流活動等經費534千元。 3.強化臺灣與港澳溝通及磋商機制經費9,27 4千元,較上年度減列捐助財團法人臺港 經濟文化合作策進會經費2,500千元。 4.臺灣與港澳交流及服務工作經費134,765 千元,較上年度增列加強辦理臺港澳交流 工作等經費3,878千元。" 2016,3203901500,47894000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.15.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.大陸政策說明及溝通經費29,899千元,較 上年度增列辦理各類政策說明與溝通活動 及傳播政策資訊等經費1,932千元。 2.新聞發布、聯繫與禮賓經費5,175千元, 較上年度增列媒體互動及新聞聯繫等經費 591千元。 3.海外聯繫與政策說明經費8,952千元,較 上年度增列辦理海外文宣活動等經費672 千元。 4.政策諮詢及聯繫服務經費3,868千元,較 上年度增列提供民意機關及相關人士之諮 詢與服務等經費826千元。" 2016,3203909000,2900000,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.15.7.1, 2016,3203909800,1620000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.15.8,仍照上年度預算數編列。 2016,5303901100,43319000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.15.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.兩岸文教議題之研議、策略規劃與協商經 費4,134千元,較上年度減列辦理兩岸文 教議題座談、諮詢等經費182千元。 2.文教交流活動之輔導與推動經費19,400千 元,較上年度增列辦理臺灣多元文化與社 會民主價值研習活動等經費666千元。 3.兩岸資訊對等交流之推動經費16,340千元 ,較上年度減列辦理新聞報導獎等經費4, 523千元。 4.大陸臺商子女教育之輔導經費3,445千元 ,較上年度減列協助大陸臺商子女返臺接 受補充教育等經費382千元。" 2016,3203910100,46358000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費40,612千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等人事費1,896千元。 2.基本工作維持費5,746千元,較上年度增 列環境教育講座活動等經費40千元。" 2016,3203910200,6392000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,飛航安全業務,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.事故調查業務經費2,364千元,較上年度 增列派員赴大陸地區洽談事故調查合作等 經費111千元。 2.調查能量建立業務經費4,028千元,較上 年度減列購置新式飛航紀錄器解讀設備及 資訊安全設施等經費1,628千元。" 2016,3203919800,30000,無細項,行政院主管,飛航安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.16.3,仍照上年度預算數編列。 2016,3203950100,272301000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費202,857千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費6,931千元。 2.基本行政工作維持費69,444千元,較上年 度增列一般事務費等1,249千元。" 2016,3203951000,76490000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動政府採購法規事務等綜合業務經費69 5千元,較上年度減列國內旅費等4千元。 2.健全技師、工程技術顧問公司管理法制, 提升工程產業國際競爭力經費33,353千元 ,較上年度增列管理資訊系統二代系統建 置等經費6,305千元。 3.健全與落實政府採購法規及制度經費1,71 8千元,較上年度減列政府採購相關業務 研討會之講座鐘點費等75千元。 4.健全工程採購法規及制度經費654千元, 較上年度減列相關業務所需郵資及網路通 訊等經費96千元。 5.推動政府採購電子化經費6,504千元,較 上年度減列作業系統(OS)更新及防毒軟體 授權等經費7千元。 6.中央採購稽核小組業務經費2,766千元, 較上年度減列各類會議之委員及專家學者 出席費等3千元。 7.採購申訴審議委員會經費30,800千元,較 上年度增列辦理政府採購爭議處理法令教 育訓練等行政作業經費13千元。" 2016,3203952000,15599000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫之審議與永續公共工程之推 動經費2,718千元,較上年度減列汰換電 腦設備及印表機等經費13千元。 2.公共技術規範、認證、整合、維護、推廣 與研發經費8,619千元,較上年度增列辦 理公共工程基礎資料庫研究計畫等經費1, 063千元。 3.公共工程技術鑑定業務經費4,262千元, 較上年度減列辦理工程技術鑑定諮詢之出 席費及專業技術審查費等87千元。" 2016,3203953000,13200000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.17.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共工程計畫執行之督導協調及考核經費 432千元,較上年度減列督導及訪查所需 國內旅費等346千元。 2.公共工程品質管理計畫經費9,498千元, 較上年度增列一般事務費及國內旅費等40 1千元。 3.建立公共工程管理資訊體系經費3,270千 元,較上年度減列資訊硬體設備升級、汰 換個人電腦及伺服主機等經費170千元。" 2016,3203959800,2100000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.17.5,仍照上年度預算數編列。 2016,3304010100,1870525000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,338,795千元,較上年度增 列撥補勞工退休準備金專戶差額等人事費 117,519千元。 2.基本行政工作維持費267,141千元,較上 年度減列電話費及空調設備維護保養等經 費433千元。 3.進修訓練經費4,850千元,較上年度減列 各項訓練講座及社團指導教練等經費500 千元。 4.公共關係等秘書業務經費46,046千元,較 上年度減列多媒體簡報系統更新等經費10 ,498千元。 5.資訊管理業務經費213,693千元,較上年 度增列立法委員研究室及服務處之資訊設 備租賃等經費2,628千元。" 2016,3304010200,292725000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, 2016,3304010300,10784000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.院會議事經費4,432千元,與上年度同。 2.委員會議事經費6,352千元,與上年度同 。" 2016,3304010400,5480000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制諮詢業務經費3,830千元,較上年度 增列邀請學者、專家參加撰擬法案評估及 辦理法律研究座談活動等經費280千元。 2.預算諮詢業務經費1,650千元,與上年度 同。" 2016,3304010500,41133000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.圖書管理經費33,683千元,較上年度減列 圖書資料裝訂及數位典藏計畫影像掃描登 錄等經費3,858千元。 2.議政博物管理經費7,450千元,與上年度 同。" 2016,3304010600,27147000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公報行政經費10,097千元,較上年度減列 製作公報光碟等經費1,520千元。 2.文書印刷經費17,050千元,與上年度同。" 2016,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨(政)團 委員席次補助各黨(政)團運作所需經費,與 上年度同。" 2016,3304019000,15000000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, 2016,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 2016,3405010100,998565000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費560,281千元,較上年度增列( 含移撥)員額7人之人事費、員工薪俸晉級 差額及撥補勞工退休準備金專戶差額等經 費44,366千元。 2.基本行政工作維持費34,264千元,較上年 度減列購置辦公廳室清潔用物品等經費20 4千元。 3.辦理司法行政業務經費127,861千元,較 上年度增列整修辦公廳室等經費6,883千 元。 4.辦理電腦資訊作業經費276,159千元,較 上年度減列司法周刊網頁功能提升及維護 等經費621千元。" 2016,3405011000,5171000,無細項,司法院主管,司法院,大法官議事業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數5,171千元,係辦理憲法及其 他法令解釋業務經費,較上年度減列譯印大 法官解釋等經費255千元。" 2016,3405011300,2646000,無細項,司法院主管,司法院,民事審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事行政及法案研修經費2,287千元 ,較上年度減列推展公證業務等經費486 千元。 2.捐助民間機構及團體經費359千元,較上 年度減列捐助地區公證人公會經費29千元 。" 2016,3405011400,31239000,無細項,司法院主管,司法院,刑事審判行政,司法支出,4.1.4,"本年度預算數31,239千元,係辦理刑事行政 及法案研修業務經費,較上年度增列人民觀 審制度推動經費164千元。" 2016,3405011500,4675000,無細項,司法院主管,司法院,行政訴訟及懲戒行政,司法支出,4.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費4,557 千元,較上年度減列辦理職務法庭相關業 務等經費1,430千元。 2.捐助民間機構及團體經費118千元,與上 年度同。" 2016,3405011600,25166000,無細項,司法院主管,司法院,少年及家事審判行政,司法支出,4.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事行政與法案研修經費1,80 0千元,較上年度減列研修少年事件處理 法等經費296千元。 2.捐助民間機構及團體經費23,366千元,與 上年度同。" 2016,3405011700,13782000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研究改進司法制度業務經費11,688千 元,較上年度增列法官評鑑委員會會務審 議等經費373千元。 2.捐助民間機構及團體經費2,094千元,較 上年度增列捐助各大學法律系協助解答民 眾有關實體法律問題等經費160千元。" 2016,3405011800,230540000,無細項,司法院主管,司法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.1.8,"本年度預算數係新增臺北市華山行六司法園 區計畫土地購置、先期規劃、委託代辦及規 劃設計費如列數。" 2016,3405019000,2156000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.9.1, 2016,3405019800,1017000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.10,仍照上年度預算數編列。 2016,6305011900,1167100000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.11,"本年度預算數1,167,100千元,係捐助法律 扶助基金會經費,較上年度增列181,165千 元。" 2016,7605011900,215728000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.12,"本年度預算數215,728千元,係司法官退休 退養給付經費,較上年度增列2,564千元。" 2016,3405050100,474447000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費449,568千元,較上年度減列( 含移撥)員額11人之人事費29,010千元。 2.基本行政工作維持費12,270千元,較上年 度減列公務車輛租用等經費89千元。 3.辦理司法行政業務經費12,609千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費1,814千元 。" 2016,3405051000,6369000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,590千元,較上 年度減列印製資料書表等經費992千元。 2.辦理刑事案件業務經費3,388千元,較上 年度減列電話費等69千元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒覆審業務 經費391千元,與上年度同。" 2016,3405059000,2358000,其他設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, 2016,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3405100100,172630000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費161,342千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 專戶差額等經費405千元。 2.基本行政工作維持費5,896千元,較上年 度減列公務車輛養護等經費58千元。 3.辦理司法行政業務經費5,392千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費163千元。" 2016,3405101000,3356000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,356千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列購置審判設備等經 費1千元。" 2016,3405109000,2072000,其他設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, 2016,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3405110100,290269000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費251,344千元,較上年度減列( 含移撥)員額2人之人事費832千元,增列 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 專戶差額等經費2,064千元,計淨增1,232 千元。 2.基本行政工作維持費21,422千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費109千元。 3.辦理司法行政業務經費17,503千元,較上 年度減列辦公大樓保全等經費729千元。" 2016,3405111000,5259000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數5,259千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度增列辦理公務送達郵資 等經費81千元。" 2016,3405119000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.3.1, 2016,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3405120100,118771000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費106,230千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 專戶差額等經費1,562千元。 2.基本行政工作維持費6,556千元,較上年 度增列購買辦公廳室清潔用物品等經費35 8千元。 3.辦理司法行政業務經費5,985千元,較上 年度減列辦公廳室清潔維護等經費300千 元。" 2016,3405121000,2513000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數2,513千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度減列辦理公務送達郵資 等經費91千元。" 2016,3405129000,22000,其他設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, 2016,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3405130100,153990000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,310千元,較上年度減列( 含移撥)員額1人之人事費416千元,增列 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 專戶差額等經費1,489千元,計淨增1,073 千元。 2.基本行政工作維持費7,360千元,較上年 度增列三節慰問金等經費9千元。 3.辦理司法行政業務經費12,320千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費2,711千元 。" 2016,3405131000,4673000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數4,673千元,係辦理行政訴訟 業務經費,較上年度增列辦理電子卷證委外 掃描等經費430千元。" 2016,3405139000,126000,其他設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, 2016,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3405200100,91139000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費86,551千元,較上年度減列( 含移撥)員額3人之人事費1,248千元,增 列員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備 金專戶差額等經費4,072千元,計淨增2,8 24千元。 2.基本行政工作維持費2,494千元,較上年 度減列購買公務車油料等經費409千元。 3.辦理司法行政業務經費2,094千元,較上 年度增列購置文具紙張等經費241千元。" 2016,3405201000,1553000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,懲戒案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理懲戒案件審議業務經費1,009千元, 較上年度減列購置懲戒設備等經費1千元 。 2.辦理懲戒案件調查業務經費544千元,較 上年度增列國內旅費等300千元。" 2016,3405209000,0,其他設備,司法院主管,公務員懲戒委員會,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, 2016,3405209800,231000,無細項,司法院主管,公務員懲戒委員會,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3405250100,99242000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費51,797千元,較上年度核實減 列人事費3,294千元。 2.基本行政工作維持費19,635千元,較上年 度減列辦公廳室水電費等4,917千元。 3.辦理司法行政業務經費27,810千元,較上 年度增列購置各類業務用圖書等經費5,27 3千元。" 2016,3405251000,60951000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理研習業務經費48,027千元,較上年度 增列授課講座鐘點費等416千元。 2.辦理法官研習進修之國際交流業務經費12 ,924千元,較上年度增列國外法典編纂等 經費2,257千元。" 2016,3405259000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,法官學院,一般建築及設備,司法支出,4.8.3.1, 2016,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3405260100,192131000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費146,703千元,較上年度核實 減列人事費5,806千元。 2.基本行政工作維持費36,476千元,較上年 度增列購買辦公室清潔用品等經費60千元 。 3.辦理司法行政業務經費8,952千元,較上 年度減列印製資料書表等經費390千元。" 2016,3405261000,4834000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費1,797千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費42 0千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,134千元,較上 年度增列購置審判設備等經費1千元。 3.辦理行政訴訟業務經費1,903千元,較上 年度增列購置法律圖書等經費300千元。" 2016,3405267000,3005363000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.9.3,"本年度預算數係新增新北司法園區計畫土地 購置、委託代辦及規劃設計費如列數。" 2016,3405269000,492000,其他設備,司法院主管,智慧財產法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.4.1, 2016,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產法院,第一預備金,司法支出,4.9.5,仍照上年度預算數編列。 2016,3405300100,1527208000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,390,534千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備 金專戶差額等經費29,661千元。 2.基本行政工作維持費31,982千元,較上年 度增列公務車輛養護等經費302千元。 3.辦理司法行政業務經費104,692千元,較 上年度減列辦公廳室養護等經費3,672千 元。" 2016,3405301000,43396000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,639千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費29,721千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費5, 159千元。 3.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業務經費 1,036千元,與上年度同。" 2016,3405301500,44257000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數44,257千元,係辦理刑事補償 經費,較上年度減列8,163千元。" 2016,3405308500,13732000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.10.4,"本年度預算數係新增新北司法園區計畫委託 代辦費及規劃設計費如列數。" 2016,3405309000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.5.1, 2016,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.6,仍照上年度預算數編列。 2016,3405310100,626595000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費600,705千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 專戶差額等經費6,312千元。 2.基本行政工作維持費12,044千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費152千元。 3.辦理司法行政業務經費13,846千元,較上 年度增列各類審判人員制服製作等經費27 千元。" 2016,3405311000,17121000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費4,548千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費21 0千元。 2.辦理刑事案件業務經費12,573千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, 050千元。" 2016,3405319000,3750000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, 2016,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3405320100,384843000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費364,267千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 專戶差額等經費1,040千元。 2.基本行政工作維持費8,702千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費142千元。 3.辦理司法行政業務經費11,874千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費5,397千元 。" 2016,3405321000,11663000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,114千元,較上 年度減列國內旅費等80千元。 2.辦理刑事案件業務經費8,549千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費40 4千元。" 2016,3405329000,189000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.3.1, 2016,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3405330100,474114000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費446,494千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 專戶差額等經費6,529千元。 2.基本行政工作維持費12,993千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費114千元。 3.辦理司法行政業務經費14,627千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費140千元。" 2016,3405331000,17236000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費4,784千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, 260千元。 2.辦理刑事案件業務經費12,452千元,較上 年度減列國內旅費等1,532千元。" 2016,3405339000,677000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, 2016,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3405340100,138801000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費129,464千元,較上年度核實 減列人事費1,866千元。 2.基本行政工作維持費4,825千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費109千元。 3.辦理司法行政業務經費4,512千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費1,223千元 。" 2016,3405341000,6582000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,048千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費4,534千元,較上 年度減列國內旅費等200千元。" 2016,3405349000,63000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, 2016,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3405410100,1463263000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,371,853千元,較上年度減 列(含移撥)員額7人之人事費1,986千元, 增列員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準 備金專戶差額等經費43,498千元,計淨增 41,512千元。 2.基本行政工作維持費45,274千元,較上年 度減列辦公廳室租金等經費2,491千元。 3.辦理司法行政業務經費46,136千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費22,204千元 。" 2016,3405411000,102642000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費45,701千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費72 4千元。 2.辦理刑事案件業務經費19,978千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費3, 530千元。 3.辦理民事執行業務經費33,472千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費105千 元。 4.辦理行政訴訟業務經費3,491千元,與上 年度同。" 2016,3405411200,10977000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費724千 元,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費10,253千元,與上年度同。" 2016,3405411400,2512000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.15.4,"本年度預算數2,512千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2016,3405419000,17580000,營建工程,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.5.1, 2016,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.6,仍照上年度預算數編列。 2016,3405420100,657245000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費616,007千元,較上年度增列( 含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸晉級 差額及撥補勞工退休準備金專戶差額等經 費26,640千元。 2.基本行政工作維持費18,897千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費35千元。 3.辦理司法行政業務經費22,341千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費4,018千元 。" 2016,3405421000,65256000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費25,025千元,較上 年度減列調解委員報酬等經費211千元。 2.辦理刑事案件業務經費19,011千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, 744千元。 3.辦理民事執行業務經費17,831千元,較上 年度減列國內旅費等473千元。 4.辦理行政訴訟業務經費3,389千元,與上 年度同。" 2016,3405421200,9310000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費2,039 千元,較上年度增列調解委員報酬等經費 1,600千元。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費7,271千元,與上年度同。" 2016,3405421400,624000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.16.4,"本年度預算數624千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2016,3405429000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.5.1, 2016,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.6,仍照上年度預算數編列。 2016,3405430100,1142049000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費1,067,587千元,較上年度增 列(含移撥)員額2人之人事費、員工薪俸 晉級差額及撥補勞工退休準備金專戶差額 等經費28,166千元。 2.基本行政工作維持費36,040千元,較上年 度增列公務車輛養護等經費9千元。 3.辦理司法行政業務經費38,422千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費566千元。" 2016,3405431000,95594000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費41,421千元,較上 年度增列特約通譯報酬等經費1,508千元 。 2.辦理刑事案件業務經費26,653千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費2, 616千元。 3.辦理民事執行業務經費25,814千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費1,799 千元。 4.辦理行政訴訟業務經費1,706千元,較上 年度增列國內旅費等840千元。" 2016,3405431200,12076000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費1,651 千元,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費10,425千元,較上年度增列辦理少年 安置、處分或治療等經費1,685千元。" 2016,3405431400,225000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.17.4,"本年度預算數225千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2016,3405439000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.5.1, 2016,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.6,仍照上年度預算數編列。 2016,3405470100,871254000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費813,571千元,較上年度增列( 含移撥)員額5人之人事費、員工薪俸晉級 差額及撥補勞工退休準備金專戶差額等經 費24,457千元。 2.基本行政工作維持費27,766千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費206千元。 3.辦理司法行政業務經費29,917千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費931千元。" 2016,3405471000,83238000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費27,277千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費63 千元。 2.辦理刑事案件業務經費23,672千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, 500千元。 3.辦理民事執行業務經費30,417千元,較上 年度減列國內旅費等7千元。 4.辦理行政訴訟業務經費1,872千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費37 8千元。" 2016,3405471200,17454000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費2,045 千元,較上年度增列調解委員報酬等經費 1,253千元。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費15,409千元,較上年度減列國內旅費 等40千元。" 2016,3405471400,1122000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.18.4,"本年度預算數1,122千元,係辦理公證及提 存業務經費,與上年度同。" 2016,3405478500,999000000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.18.5,"臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大 樓新興房屋建築計畫總經費3,352,764千元 ,分年辦理,97至104年度已編列598,583千 元,本年度續編999,000千元,較上年度增 列654,977千元。" 2016,3405479000,3990000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.6.1, 2016,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.7,仍照上年度預算數編列。 2016,3405480100,434375000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費402,712千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 專戶差額等經費13,744千元。 2.基本行政工作維持費14,129千元,較上年 度增列水電費等1,494千元。 3.辦理司法行政業務經費17,534千元,較上 年度減列新辦公大樓啟用搬遷費等1,695 千元。" 2016,3405481000,33656000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費12,660千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費28 2千元。 2.辦理刑事案件業務經費12,012千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, 001千元。 3.辦理民事執行業務經費8,618千元,與上 年度同。 4.辦理行政訴訟業務經費366千元,較上年 度增列辦理電子卷證委外掃描等經費40千 元。" 2016,3405481200,5402000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費428千 元,較上年度增列辦理電子卷證委外掃描 等經費140千元。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費4,974千元,與上年度同。" 2016,3405481400,441000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.19.4,"本年度預算數441千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2016,3405488500,0,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.19.5,"上年度擴遷建辦公廳舍計畫預算業已編竣, 所列344,869千元如數減列。" 2016,3405489000,4625000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.6.1, 2016,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.7,仍照上年度預算數編列。 2016,3405490100,283184000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費261,077千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 專戶差額等經費4,218千元。 2.基本行政工作維持費9,968千元,較上年 度減列公務車輛養護等經費25千元。 3.辦理司法行政業務費12,139千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費286千元。" 2016,3405491000,23249000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,654千元,較上 年度減列電話費等103千元。 2.辦理刑事案件業務經費6,528千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費97 3千元。 3.辦理民事執行業務經費7,007千元,與上 年度同。 4.辦理行政訴訟業務經費60千元,與上年度 同。" 2016,3405491200,4490000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費286千 元,較上年度增列國內旅費等115千元。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費4,204千元,較上年度減列國內旅費 等115千元。" 2016,3405491400,300000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.20.4,"本年度預算數300千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2016,3405499000,2903000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.5.1, 2016,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.6,仍照上年度預算數編列。 2016,3405500100,1225645000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,157,950千元,較上年度增 列(含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸 晉級差額及撥補勞工退休準備金專戶差額 等經費32,992千元。 2.基本行政工作維持費29,429千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費150千元。 3.辦理司法行政業務經費38,266千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費614千元。" 2016,3405501000,101139000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費40,843千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, 000千元。 2.辦理刑事案件業務經費18,763千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費2, 003千元。 3.辦理民事執行業務經費41,103千元,較上 年度增列辦理民事執行拍賣等經費411千 元。 4.辦理行政訴訟業務經費430千元,與上年 度同。" 2016,3405501200,7197000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費942千 元,較上年度增列辦理電子卷證委外掃描 等經費360千元。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費6,255千元,與上年度同。" 2016,3405501400,556000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.21.4,"本年度預算數556千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2016,3405509000,4688000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.5.1, 2016,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.6,仍照上年度預算數編列。 2016,3405510100,278013000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費256,634千元,較上年度增列( 含移撥)員額2人之人事費、員工薪俸晉級 差額及撥補勞工退休準備金專戶差額等經 費3,304千元。 2.基本行政工作維持費7,795千元,較上年 度增列公務車輛養護等經費157千元。 3.辦理司法行政業務經費13,584千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費1,722千元 。" 2016,3405511000,25314000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,824千元,較上 年度減列電話費等294千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,993千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費83 7千元。 3.辦理民事執行業務經費9,232千元,較上 年度減列國內旅費等454千元。 4.辦理行政訴訟業務經費1,265千元,較上 年度增列特約通譯報酬等經費1,050千元 。" 2016,3405511200,4355000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費495千 元,較上年度增列調解委員報酬等經費20 0千元。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費3,860千元,與上年度同。" 2016,3405511400,200000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.22.4,"本年度預算數200千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2016,3405519000,352000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.5.1, 2016,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.6,仍照上年度預算數編列。 2016,3405520100,543102000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費510,367千元,較上年度減列( 含移撥)員額1人之人事費1,866千元,增 列員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備 金專戶差額等經費11,548千元,計淨增9, 682千元。 2.基本行政工作維持費15,600千元,較上年 度增列水電費等3,409千元。 3.辦理司法行政業務經費17,135千元,較上 年度增列新辦公大樓啟用搬遷費等2,517 千元。" 2016,3405521000,45599000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費14,082千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費52 4千元。 2.辦理刑事案件業務經費9,319千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費62 9千元。 3.辦理民事執行業務經費17,910千元,較上 年度減列國內旅費等1,185千元。 4.辦理行政訴訟業務經費4,288千元,較上 年度減列國內旅費等15千元。" 2016,3405521200,5397000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費103千 元,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費5,294千元,較上年度減列國內旅費 等152千元。" 2016,3405521400,391000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.23.4,"本年度預算數391千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等62千元 。" 2016,3405528500,242749000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.23.5,"臺灣彰化地方法院遷建辦公廳室及新建檔證 大樓工程計畫總經費1,979,162千元,分7年 辦理,99至104年度已編列1,736,413千元, 本年度續編最後1年經費242,749千元,較上 年度減列54,037千元。" 2016,3405529000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.6.1, 2016,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.7,仍照上年度預算數編列。 2016,3405530100,356613000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費335,736千元,較上年度增列( 含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸晉級 差額及撥補勞工退休準備金專戶差額等經 費9,113千元。 2.基本行政工作維持費9,400千元,較上年 度增列公務車輛養護等經費99千元。 3.辦理司法行政業務經費11,477千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費889千元。" 2016,3405531000,31225000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費11,009千元,較上 年度增列國內旅費等280千元。 2.辦理刑事案件業務經費7,971千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費84 0千元。 3.辦理民事執行業務經費11,378千元,較上 年度減列國內旅費等280千元。 4.辦理行政訴訟業務經費867千元,與上年 度同。" 2016,3405531200,5370000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.24.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費38千元 ,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費5,332千元,與上年度同。" 2016,3405531400,265000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.24.4,"本年度預算數265千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2016,3405539000,761000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.5.1, 2016,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.6,仍照上年度預算數編列。 2016,3405540100,416808000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費386,447千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 專戶差額等經費8,134千元。 2.基本行政工作維持費14,437千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費26千元。 3.辦理司法行政業務經費15,924千元,較上 年度增列法官健康檢查費等190千元。" 2016,3405541000,36492000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費14,370千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, 308千元。 2.辦理刑事案件業務經費11,223千元,較上 年度增列國內旅費等48千元。 3.辦理民事執行業務經費10,742千元,較上 年度減列國內旅費等608千元。 4.辦理行政訴訟業務經費157千元,較上年 度減列國內旅費等2千元。" 2016,3405541200,4221000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.25.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費354千 元,較上年度減列國內旅費等78千元。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費3,867千元,較上年度增列國內旅費 等78千元。" 2016,3405541400,375000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.25.4,"本年度預算數375千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等8千元 。" 2016,3405549000,2720000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.5.1, 2016,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.6,仍照上年度預算數編列。 2016,3405560100,844947000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費781,325千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 專戶差額等經費23,287千元。 2.基本行政工作維持費27,274千元,較上年 度增列退休退職人員三節慰問金等經費35 1千元。 3.辦理司法行政業務經費36,348千元,較上 年度增列辦公大樓保全經費等14千元。" 2016,3405561000,81530000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費27,683千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費4,073 千元。 2.辦理刑事案件業務經費20,054千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費3, 961千元。 3.辦理民事執行業務經費33,677千元,較上 年度增列國內旅費等1,115千元。 4.辦理行政訴訟業務經費116千元,較上年 度增列辦理公務送達郵資等經費3千元。" 2016,3405561200,9493000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費823千 元,較上年度增列青少年精神鑑定費等45 0千元。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費8,670千元,較上年度增列辦理少年 安置、處分或治療等經費1,120千元。" 2016,3405561400,681000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.26.4,"本年度預算數681千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等206千 元。" 2016,3405569000,26626000,營建工程,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.5.1, 2016,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.6,仍照上年度預算數編列。 2016,3405570100,125618000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費114,802千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,780千元。 2.基本行政工作維持費5,780千元,較上年 度增列水電費等4,434千元。 3.辦理司法行政業務經費5,036千元,較上 年度增列辦公廳室清潔維護等經費2,563 千元。" 2016,3405571000,11429000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費4,882千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費3,324千元,較上 年度增列購置審判設備等經費154千元。 3.辦理民事執行業務經費3,170千元,與上 年度同。 4.辦理行政訴訟業務經費53千元,較上年度 增列國內旅費等9千元。" 2016,3405571400,100000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.27.3,"本年度預算數100千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度增列辦理業務所需文具 用品紙張費等2千元。" 2016,3405579800,263000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3405580100,1097521000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,010,660千元,較上年度減 列(含移撥)員額1人之人事費236千元, 增列員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準 備金專戶差額等經費22,865千元,計淨增 22,629千元。 2.基本行政工作維持費46,869千元,較上年 度增列水電費等3,042千元。 3.辦理司法行政業務經費39,992千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費953千元。" 2016,3405581000,116980000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費53,684千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費90 5千元。 2.辦理刑事案件業務經費31,588千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, 755千元。 3.辦理民事執行業務經費30,990千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費1,740 千元。 4.辦理行政訴訟業務經費718千元,較上年 度增列辦理電子卷證委外掃描等經費300 千元。" 2016,3405581400,890000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.28.3,"本年度預算數890千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列電話費等15千元。" 2016,3405588500,0,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.28.4,"上年度擴遷建辦公廳舍計畫預算業已編竣, 所列369,325千元如數減列。" 2016,3405589000,1905000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.5.1, 2016,3405589800,528000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.6,仍照上年度預算數編列。 2016,3405590100,456182000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費428,514千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 專戶差額等經費9,382千元。 2.基本行政工作維持費13,526千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費98千元。 3.辦理司法行政業務經費14,142千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費1,319千元 。" 2016,3405591000,40876000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費15,069千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費8,863千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, 680千元。 3.辦理民事執行業務經費16,581千元,較上 年度減列辦理民事執行拍賣等經費2,234 千元。 4.辦理行政訴訟業務經費363千元,與上年 度同。" 2016,3405591200,7879000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.29.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費1,134 千元,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費6,745千元,與上年度同。" 2016,3405591400,314000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.29.4,"本年度預算數314千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2016,3405599000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.5.1, 2016,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.6,仍照上年度預算數編列。 2016,3405600100,210052000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費195,585千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 專戶差額等經費8,218千元。 2.基本行政工作維持費5,882千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費55千元。 3.辦理司法行政業務經費8,585千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費1,367千元 。" 2016,3405601000,12765000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,608千元,較上 年度減列國內旅費等55千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,553千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費42 0千元。 3.辦理民事執行業務經費4,387千元,較上 年度減列國內旅費等45千元。 4.辦理行政訴訟業務經費217千元,與上年 度同。" 2016,3405601200,3993000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.30.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費282千 元,較上年度增列青少年精神鑑定費等21 4千元。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費3,711千元,較上年度減列少年志工 協助調查保護業務等經費114千元。" 2016,3405601400,213000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.30.4,"本年度預算數213千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2016,3405609000,635000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.5.1, 2016,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.6,仍照上年度預算數編列。 2016,3405610100,263457000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費244,496千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 專戶差額等經費14,099千元。 2.基本行政工作維持費8,729千元,較上年 度增列公務車輛養護等經費164千元。 3.辦理司法行政業務經費10,232千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費15千元。" 2016,3405611000,18062000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務5,522千元,較上年度 減列辦理公務送達郵資等經費713千元。 2.辦理刑事案件業務經費6,396千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費74 2千元。 3.辦理民事執行業務經費5,159千元,較上 年度減列國內旅費等217千元。 4.辦理行政訴訟業務經費985千元,與上年 度同。" 2016,3405611200,8511000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.31.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費1,939 千元,較上年度增列辦理送達郵資等經費 930千元。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費6,572千元,較上年度減列國內旅費 等200千元。" 2016,3405611400,155000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.31.4,"本年度預算數155千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2016,3405619000,2720000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.5.1, 2016,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.6,仍照上年度預算數編列。 2016,3405620100,254354000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費235,516千元,較上年度增列 員額1人之人事費、員工薪俸晉級差額及 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費8,29 5千元。 2.基本行政工作維持費8,623千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費46千元。 3.辦理司法行政業務經費10,215千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費1,618千元 。" 2016,3405621000,20642000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費7,725千元,較上 年度增列辦理消費者債務清理等業務委外 經費363千元。 2.辦理刑事案件業務經費5,268千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費42 1千元。 3.辦理民事執行業務經費5,995千元,較上 年度減列國內旅費等363千元。 4.辦理行政訴訟業務經費1,654千元,較上 年度增列特約通譯報酬等經費1,270千元 。" 2016,3405621200,3949000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.32.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費247千 元,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費3,702千元,較上年度增列辦理少年 安置、處分或治療等經費395千元。" 2016,3405621400,100000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.32.4,"本年度預算數100千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2016,3405629000,1270000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.5.1, 2016,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.6,仍照上年度預算數編列。 2016,3405630100,295921000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費273,174千元,較上年度增列( 含移撥)員額1人之人事費、員工薪俸晉級 差額及撥補勞工退休準備金專戶差額等經 費8,493千元。 2.基本行政工作維持費10,705千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費87千元。 3.辦理司法行政業務經費12,042千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費1,146千元 。" 2016,3405631000,24686000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,391千元,較上 年度增列辦理消費者債務清理等業務委外 經費75千元。 2.辦理刑事案件業務經費8,692千元,較上 年度增列辦理電子卷證委外掃描等經費1, 178千元。 3.辦理民事執行業務經費6,455千元,較上 年度減列辦理公務送達郵資等經費720千 元。 4.辦理行政訴訟業務經費148千元,與上年 度同。" 2016,3405631200,3461000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.33.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費76千元 ,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費3,385千元,與上年度同。" 2016,3405631400,156000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.33.4,"本年度預算數156千元,係辦理公證及提存 業務經費,較上年度減列國內旅費等20千元 。" 2016,3405639000,1270000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.5.1, 2016,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.6,仍照上年度預算數編列。 2016,3405640100,106714000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費93,543千元,較上年度核實減 列人事費1,269千元。 2.基本行政工作維持費6,862千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費70千元。 3.辦理司法行政業務經費6,309千元,較上 年度減列辦公大樓外牆石材檢測費等332 千元。" 2016,3405641000,4477000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,124千元,與上 年度同。 2.辦理刑事案件業務經費962千元,較上年 度增列購置審判設備等經費26千元。 3.辦理民事執行業務經費1,321千元,與上 年度同。 4.辦理行政訴訟業務經費70千元,與上年度 同。" 2016,3405641200,833000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.34.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費51千元 ,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費782千元,較上年度增列辦理少年安 置、處分或治療等經費66千元。" 2016,3405641400,154000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.34.4,"本年度預算數154千元,係辦理公證及提存 業務經費,與上年度同。" 2016,3405649000,7440000,其他設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.5.1, 2016,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.34.6,仍照上年度預算數編列。 2016,3405800100,230656000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費208,523千元,較上年度減列( 含移撥)員額7人之人事費4,125千元,增 列員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備 金專戶差額等經費2,946千元,計淨減1,1 79千元。 2.基本行政工作維持費10,112千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費132千元。 3.辦理司法行政業務經費12,021千元,較上 年度增列辦公廳室養護等經費372千元。" 2016,3405801200,26662000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費13,830 千元,較上年度增列電話費等713千元。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費12,832千元,較上年度減列國內旅費 等300千元。" 2016,3405809000,761000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, 2016,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3405900100,26104000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下; 1.人員維持費23,783千元,較上年度增列員 工薪資晉級差額及撥補勞工退休準備金專 戶差額等經費414千元。 2.基本行政工作維持費735千元,較上年度 增列購買公務車油料等經費11千元。 3.辦理司法行政業務經費1,586千元,較上 年度減列國內旅費等48千元。" 2016,3405901000,1178000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費160千元,較上年 度減列國內旅費等27千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,018千元,較上 年度減列國內旅費等107千元。" 2016,3405909000,0,土地購置,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.36.3.1, 2016,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.36.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3405910100,80663000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費74,677千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金專 戶差額等經費209千元。 2.基本行政工作維持費2,906千元,較上年 度增列停車場用地租金等經費66千元。 3.辦理司法行政業務經費3,080千元,較上 年度增列各類審判人員制服製作等經費5 千元。" 2016,3405911000,2856000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費881千元,較上年 度減列國內旅費等60千元。 2.辦理刑事案件業務經費1,358千元,較上 年度減列國內旅費等172千元。 3.辦理民事執行業務經費516千元,較上年 度減列國內旅費等10千元。 4.辦理行政訴訟業務經費101千元,較上年 度減列國內旅費等15千元。" 2016,3405911200,875000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費198千 元,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費677千元,與上年度同。" 2016,3405911400,47000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.37.4,"本年度預算數47千元,係辦理公證及提存業 務經費,較上年度減列國內旅費等45千元。" 2016,3405919000,0,土地購置,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.5.1, 2016,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.6,仍照上年度預算數編列。 2016,3405930100,24206000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.38.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費21,071千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金專 戶差額等經費843千元。 2.基本行政工作維持費1,093千元,較上年 度增列購買公務車油料等經費12千元。 3.辦理司法行政業務經費2,042千元,較上 年度減列辦公廳室養護等經費657千元。" 2016,3405931000,745000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.38.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理民事事件業務經費295千元,較上年 度減列電話費等28千元。 2.辦理刑事案件業務經費335千元,較上年 度增列購置審判設備等經費19千元。 3.辦理民事執行業務經費81千元,與上年度 同。 4.辦理行政訴訟業務經費34千元,與上年度 同。" 2016,3405931200,167000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,少年及家事事件處理,司法支出,4.38.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理少年及家事事件審理業務經費86千元 ,與上年度同。 2.辦理少年及家事事件調查、保護輔導業務 經費81千元,與上年度同。" 2016,3405931400,27000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,公證及提存事件處理,司法支出,4.38.4,"本年度預算數27千元,係辦理公證及提存業 務經費,與上年度同。" 2016,3405939000,14000,交通及運輸設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.38.5.1, 2016,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.38.6,仍照上年度預算數編列。 2016,3506010100,336538000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費278,648千元,較上年度減列 人事費1,786千元。 2.基本行政工作維持費41,520千元,較上年 度增列辦公房屋修繕等經費2,260千元。 3.資訊業務經費16,370千元,較上年度增列 國家考試及格證書管理系統更新等經費2, 955千元。" 2016,3506011200,2895000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考銓議事業務經費925千元,較上年度減 列購置消耗性物品等經費109千元。 2.考銓業務考察經費1,970千元,較上年度 減列通訊費等232千元。" 2016,3506011300,1075000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法制作業及法規編印經費517千元,較上 年度減列專家及學者出席費等61千元。 2.訴願審議及督導經費558千元,較上年度 減列購置物品等經費66千元。" 2016,3506011400,9987000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.考試及訓練及(合)格證書管理製發業務經 費2,341千元,較上年度減列通訊費等445 千元。 2.考銓施政業務審查及督導經費1,667千元 ,較上年度減列出席費及通訊費等138千 元。 3.考銓及公務人力資源叢書編譯經費2,922 千元,較上年度減列考銓書刊撰稿、審查 等經費345千元。 4.考試及格人員服務及施政成果宣導經費90 2千元,較上年度減列資料印製等經費106 千元。 5.考銓研究發展經費1,339千元,較上年度 減列出席費等158千元。 6.國際文官制度學術交流經費816千元,較 上年度減列稿費等96千元。" 2016,3506019000,920000,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, 2016,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 2016,3506100100,318996000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費285,228千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 專戶差額等經費15,351千元。 2.基本行政工作維持費33,768千元,較上年 度減列行政大樓漏水修繕工程等經費15,2 21千元,增列行政大樓外牆磁磚整修及電 梯更新控制系統工程等經費17,380千元, 計淨增2,159千元。" 2016,3506101400,8753000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.2.1, 2016,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.3,仍照上年度預算數編列。 2016,3506200100,384804000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費336,263千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,012千元。 2.基本行政工作維持費22,764千元,較上年 度減列汰換機房空調主機等經費1,113千 元。 3.資訊系統之使用及管理經費25,777千元, 較上年度減列汰換資料庫主機等經費7,12 4千元。" 2016,3506200200,7770000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動人事法制及銓敘行政業務經費1,979 千元,較上年度增列法規編印等經費1,00 3千元。 2.人事法制、管理及銓敘業務經費5,791千 元,較上年度增列公務人員傑出貢獻獎選 拔表揚等經費175千元。" 2016,3506209000,0,交通及運輸設備,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,5.3.3.1, 2016,3506209800,776000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 2016,6106200300,224813000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員保險管理及監理業務經費1,286 千元,較上年度減列法律顧問兼職等經費 218千元。 2.補助公教人員保險事務經費223,527千元 ,較上年度增列4,562千元。" 2016,6306205800,16811000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.6,"本年度預算數16,811千元,係對早期退休公 教人員生活困難者每年三節發給照護金,較 上年度減列2,187千元。" 2016,7606205300,23672413000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員退休給付經費22,786,750千元, 較上年度增列退休給付16,455千元。 2.公務人員撫卹給付經費412,200千元,與 上年度同。 3.公務人員殮葬補助經費34,820千元,與上 年度同。 4.政務人員退職酬勞金給付經費374,552千 元,較上年度減列退職酬勞金、優惠存款 利息差額補貼等經費19,041千元。 5.公(政)務人員因公傷殘死亡慰問金經費17 ,997千元,較上年度增列179千元。 6.撥補政務人員退撫基金不足經費46,094千 元,較上年度增列2,190千元。" 2016,7706200600,2418000,公務人員退休撫卹管理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.8.1, 2016,3506300100,147998000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費127,826千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 專戶差額等經費1,777千元。 2.基本行政工作維持費20,172千元,較上年 度增列大樓外牆修繕及建築物裝修等經費 5,099千元。" 2016,3506301100,2135000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, 2016,3506309000,0,交通及運輸設備,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般建築及設備,考試支出,5.4.3.1, 2016,3506309800,824000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3506400100,99095000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費77,920千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額及退休退職給付等經費2, 719千元。 2.基本行政工作維持費13,695千元,較上年 度增列稅捐及購置雜項設備等經費82千元 。 3.資訊管理業務經費7,480千元,較上年度 減列資訊軟硬體設備等經費831千元。" 2016,3506401100,160131000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公務人員考試錄取人員訓練經費92,021千 元,與上年度同。 2.公務人員晉升官等訓練經費52,525千元, 與上年度同。 3.公務人員培訓之國內外交流合作經費4,13 7千元,較上年度減列辦理國際交流業務 活動等經費546千元。 4.公務人員終身學習經費4,247千元,較上 年度減列協助圖書資料整理業務服務等經 費361千元,增列汰換公務機關數位學習 共用平台設備經費1,000千元,計淨增639 千元。 5.高階公務人員訓練經費675千元,較上年 度減列辦理教學活動等經費75千元。 6.公務人員行政中立訓練經費599千元,較 上年度減列一般事務費等67千元。 7.追求卓越強化文官培訓功能計畫經費3,32 7千元,與上年度同。 8.文官學習科學發展計畫經費2,600千元, 較上年度減列各項研究調查等經費159千 元。" 2016,3506401200,64108000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費23,443千元,較上年度核實減 列人事費1,200千元,增列撥補勞工退休 準備金專戶差額1,752千元,計淨增552千 元。 2.基本行政工作維持費4,708千元,較上年 度減列水電費及購置雜項設備等經費計38 1千元。 3.資訊管理業務經費1,253千元,較上年度 減列購置物品及資訊軟硬體設備等經費43 8千元。 4.中區公務人員考試錄取人員訓練經費19,8 32千元,與上年度同。 5.中區公務人員晉升官等訓練經費6,872千 元,與上年度同。 6.建物結構補強工程經費8,000千元,較上 年度增列2,540千元。" 2016,3506409800,380000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 2016,7706500100,38729000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費34,782千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費407千元。 2.基本行政工作維持費3,947千元,較上年 度增列資訊服務費等383千元。" 2016,7706502100,2400000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,退撫基金監理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數2,400千元,係辦理退撫基金 監理業務所需經費,較上年度減列154千元 。" 2016,7706509800,100000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金監理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 2016,7606605300,740000000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.7.1,"本年度預算數740,000千元,係退撫基金運 用收益未達法定收益,依法由國庫撥補之經 費,與上年度同。" 2016,7706600100,114616000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,一般行政,退休撫卹業務支出,5.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費105,709千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,524千元。 2.基本行政工作維持費8,907千元,較上年 度增列委員兼職費及顧問出席費等514千 元。" 2016,7706600600,27173000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金收支及保管之規劃經費26,838千元, 較上年度減列委託辦理退撫基金第6次精 算作業等經費3,240千元,增列網路線路 費、電腦主機及應用軟體維護等經費2,72 6千元,計淨減514千元。 2.基金收繳及退撫給與之撥付經費335千元 ,與上年度同。" 2016,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理委員會,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.7.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3607010100,701008000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下︰ 1.人員維持費641,879千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費36,5 68千元。 2.基本行政工作維持費38,778千元,較上年 度減列購置辦公用品等經費530千元。 3.資訊管理經費20,351千元,較上年度增列 資訊系統維護費等6,917千元。" 2016,3607010300,8405000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.議事行政經費4,611千元,較上年度減列 雜項費用等經費267千元。 2.國際監察事務活動經費3,794千元,較上 年度增列辦理強化國際交流合作等經費50 0千元。" 2016,3607010900,19382000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查巡察業務經費17,847千元,較上年度 減列國內旅費等215千元。 2.委員國外考察經費1,535千元,與上年度 同。" 2016,3607011200,8127000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公職人員財產申報經費6,231千元,較上 年度減列宣導資料印製等經費618千元。 2.政治獻金申報經費1,623千元,較上年度 減列宣導資料印製等經費729千元。 3.利益衝突迴避及遊說經費273千元,與上 年度同。" 2016,3607019000,48440000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.5.1, 2016,3607019800,922000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.6,仍照上年度預算數編列。 2016,3607100100,996544000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費954,486千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費68,1 67千元。 2.基本行政工作維持費36,821千元,較上年 度增列清潔外包等經費56千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費5, 237千元,較上年度減列汰換老舊照明設 備等經費1,629千元。" 2016,3607101000,31649000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中央政府審計工作經費28,874千元,較上 年度增列數據電路租金等經費1,186千元 。 2.審計訓練經費2,775千元,與上年度同。" 2016,3607102000,9760000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數9,760千元,係各縣市地方審 計工作經費,與上年度同。" 2016,3607109000,16500000,土地購置,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, 2016,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 2016,3607600100,66608000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費63,713千元,較上年度核實減 列人事費1,249千元。 2.基本行政工作維持費2,570千元,較上年 度減列車輛及辦公器具養護費等37千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費32 5千元,較上年度增列頂樓水塔牆面修漏 等經費8千元。" 2016,3607601000,1913000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數1,913千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2016,3607609000,635000,交通及運輸設備,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.3.3.1, 2016,3607609800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3607620100,56863000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,061千元,較上年度增列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費3,714 千元。 2.基本行政工作維持費1,462千元,較上年 度減列差旅費等43千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費34 0千元,較上年度增列辦公廳舍整修等經 費225千元。" 2016,3607621000,1800000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,800千元,係執行審計工作 所需經費,較上年度減列差旅費等25千元。" 2016,3607629000,0,交通及運輸設備,監察院主管,審計部新北市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.4.3.1, 2016,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3607630100,43114000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費41,577千元,較上年度增列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費3,926 千元。 2.基本行政工作維持費1,412千元,較上年 度增列耗材用品相關經費等50千元。 3.新增辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經 費125千元,較上年度增列電腦設備汰換 經費等10千元。" 2016,3607631000,940000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數940千元,係執行審計工作所 需經費,與上年度同。" 2016,3607639000,635000,交通及運輸設備,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.5.3.1, 2016,3607639800,80000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3607640100,60485000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費57,701千元,較上年度增列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費2,254 千元。 2.基本行政工作維持費1,709千元,較上年 度減列事務機器租金等經費33千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費1, 075千元,較上年度增列圍牆、車庫屋頂 及儲藏更新整修等經費408千元。" 2016,3607641000,1513000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,513千元,係執行審計工作 所需經費,較上年度減列電話通訊費等32千 元。" 2016,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.3,仍照上年度預算數編列。 2016,3607660100,65917000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,800千元,較上年度增列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費927千 元。 2.基本行政工作維持費1,932千元,較上年 度減列一般事務費等20千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費8, 185千元,較上年度增列辦公大樓耐震補 強工程等經費7,886千元。" 2016,3607661000,1675000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,675千元,係執行審計工作 所需經費,較上年度減列差旅費等53千元。" 2016,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,仍照上年度預算數編列。 2016,3607700100,80198000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費76,716千元,較上年度增列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費8,552 千元。 2.基本行政工作維持費3,107千元,較上年 度減列物品等經費96千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費37 5千元,較上年度增列車道地坪修補等經 費127千元。" 2016,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.8.2,"本年度預算數1,538千元,係執行審計工作 所需經費,與上年度同。" 2016,3607709000,0,交通及運輸設備,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.8.3.1, 2016,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.8.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3708010100,828112000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費754,308千元,較上年度核實 減列人事費38,975千元。 2.基本行政工作維持費63,180千元,較上年 度減列一般事務費及教育訓練費等2,506 千元。 3.統計業務專案計畫經費5,420千元,較上 年度減列國外旅費及辦理內政統計各項調 查等經費480千元。 4.綜合規劃業務專案計畫5,204千元,較上 年度減列研究發展、管制考核、動員會報 、國會及新聞聯繫等經費815千元。" 2016,3708011000,527131000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方自治督導經費1,965千元,較上年度 減列行政區劃及補助學校與學術團體辦理 研討會等經費347千元。 2.公民參政暨政黨政治經費2,709千元,較 上年度減列政治獻金宣導工作與政黨及全 國性政治團體資訊查詢系統建置等經費2, 620千元,增列選舉、公民投票及政黨法 制之規劃等經費1,508千元,計淨減1,112 千元。 3.禮制及二二八國家紀念館事務經費41,556 千元,較上年度減列補助辦理禮制研究等 經費5,078千元,增列委託財團法人二二 八事件紀念基金會辦理戒嚴時期不當叛亂 暨匪諜案件回復名譽經費532千元,計淨 減4,546千元。 4.政黨審議業務經費760千元,與上年度同 。 5.宗教事務推動與發展經費20,777千元,較 上年度增列宗教文化創意沃土計畫等經費 4,485千元。 6.地方行政工作經費327,133千元,較上年 度減列268,133千元,包括: (1)督導地方行政業務、辦理地方自治人 員培訓、推動公共造產及調解行政業務 等經費2,625千元,較上年度減列463千 元。 (2)補助鄉鎮市辦理公共造產工作績優等 經費12,808千元,較上年度減列2,260 千元。 (3)健全地方發展均衡基礎建設計畫總經 費2,000,000千元,分6年辦理,102至1 04年度已編列1,412,178千元,本年度 續編第4年經費311,700千元,較上年度 減列147,926千元。 (4)上年度補助屏東縣政府行政中心增建 工程計畫預算業已編竣,所列117,484 千元如數減列。 7.殯葬管理經費102,977千元,較上年度淨 增7,795千元,包括: (1)辦理殯葬管理業務宣導及捐助辦理殯 葬相關研究與活動等經費1,677千元, 較上年度減列2,297千元。 (2)殯葬設施示範計畫第3期計畫總經費36 8,784千元,分4年辦理,102至104年度 已編列267,484千元,本年度續編最後1 年經費101,300千元,較上年度增列10, 092千元。 8.協助民間各界辦理國家重大慶典29,254千 元,較上年度減列3,250千元。" 2016,3708011500,194930000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導改進戶籍行政經費1,446千元,較上 年度減列戶政日慶祝活動等經費255千元 。 2.加強改進國籍行政經費517千元,較上年 度減列辦理國籍法規與實務研習會等經費 91千元。 3.辦理戶籍人口統計經費1,284千元,較上 年度減列編印人口統計資料等經費226千 元。 4.推行人口政策經費1,528千元,較上年度 減列委託辦理人口政策相關研究等經費62 3千元。 5.戶役政資訊作業及管理經費165,811千元 ,較上年度增列戶役政資訊系統電腦軟硬 體設備維護等經費9,822千元。 6.戶政人員之培訓經費1,215千元,較上年 度減列215千元。 7.戶政行動化服務推廣建置計畫經費8,129 千元,較上年度增列購置行動工作站設備 等經費2,501千元。 8.新增全國戶役政系統集中化規劃計畫經費 15,000千元。" 2016,3708012500,330472000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, 2016,3708012700,1022187000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費519,809千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額經費50,484 千元。 2.基本行政工作維持費4,018千元,較上年 度增列辦理國土測繪中心研考及管理等經 費169千元。 3.測繪控制點管理維護經費5,547千元,較 上年度減列委託辦理等經費670千元。 4.資料供應及受託測量經費16,693千元,較 上年度減列一般事務費等180千元。 5.測繪科技發展計畫經費18,799千元,較上 年度減列一般事務費等992千元。 6.地籍圖重測後續計畫,總經費2,611,032 千元,分9年辦理,104年度已編列245,52 1千元,本年度續編第2年經費245,521千 元,與上年度同。 7.新增國土測繪圖資更新及維運計畫-土地 測量總經費1,165,500千元,分5年辦理, 本年度編列第1年經費211,800千元。 8.上年度辦理測繪資訊與技術管理應用計畫 預算業已編竣,所列534千元如數減列。 9.上年度辦理國家地理資訊系統建置及推動 十年計畫-土地測量預算業已編竣,所列1 54,514千元如數減列。 10.上年度辦理基本測量及圖資測製實施計 畫-土地測量預算業已編竣,所列7,934千 元如數減列。" 2016,3708012800,133047000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費124,946千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費7,28 2千元。 2.基本行政工作維持費2,821千元,較上年 度減列辦公用品、印刷及國內旅費等371 千元。 3.規劃設計監工業務經費5,280千元,較上 年度減列按日按件計資酬金、水電費、國 內旅費及購置資訊硬體設備等經費928千 元,增列購置電腦用品、運輸設備及雜項 設備等196千元,計淨減732千元。" 2016,3708013000,218211000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃及推動辦公室電腦化作業經費39,628 千元,較上年度減列汰換電腦及網路週邊 設備等經費1,667千元,增列擴大辦理資 安驗證及導入個人資料管理系統規範等經 費6,282千元,計淨增4,615千元。 2.自然人憑證創新應用服務推廣計畫總經費 284,386千元,分5年辦理,101至104年度 已編列213,100千元,本年度續編最後1年 經費71,286千元,較上年度增列21,286千 元。 3.行政資訊系統開發及維護處理經費20,797 千元,較上年度增列建置開放資料集等經 費1,863千元。 4.新增內政圖資整合應用計畫-內政資訊業 務總經費486,500千元,分5年辦理,本年 度編列第1年經費86,500千元。 5.上年度辦理國家地理資訊系統建置及推動 十年計畫-內政資訊業務預算業已編竣, 所列97,208千元如數減列。" 2016,3708019000,690000,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.8.1, 2016,3708019800,28603000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.9,仍照上年度預算數編列。 2016,6108013700,21903036000,無細項,內政部主管,內政部,社會保險業務,社會保險支出,7.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農民保險業務經費21,901,633千元,較上 年度減列補助農民參加農民健康保險經費 106,304千元、農民參加全民健康保險經 費1,511,538千元及彌補農民健康保險虧 損等經費331,331千元。 2.農民保險監理業務經費1,403千元,較上 年度減列農民健康保險監理委員會委員兼 職費及醫師辦理審查業務等經費181千元 。" 2016,6308013500,27115000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全人民團體組織及推行改善社會風氣經 費9,923千元,較上年度減列辦理全國性 社會團體資訊管理系統建置等經費5,149 千元。 2.健全職業團體組織經費1,261千元,較上 年度減列辦理職業團體幹部及團體輔導之 研習等經費170千元。 3.健全合作社場組織經費9,051千元,較上 年度增列辦理合作事業管理資訊系統建置 等經費4,325千元。 4.強化合作事業輔導經費6,880千元,較上 年度減列推動花東合作事業專案計畫、辦 理合作社及儲蓄互助社幹部訓練與講習等 經費1,520千元。" 2016,5608112000,217665000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,公園規劃業務,農業支出,7.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 37,960千元,較上年度減列辦理推動國家 公園維管計畫等經費5,391千元。 2.蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 5,617千元,較上年度淨減5,500千元,包 括: (1)辦理智慧生態計畫經費2,617千元,較 上年度減列2,300千元。 (2)新增「落實智慧國土-內政圖資整合 應用計畫(105-109年)-因應氣候變 遷調適策略之智慧國家公園資料庫及系 統規劃建置計畫」總經費15,000千元, 分5年辦理,本年度編列第1年經費3,00 0千元。 (3)上年度辦理國家公園生物多樣性地理 資訊系統暨資料庫建置計畫預算業已編 竣,所列6,200千元如數減列。 3.都會公園管理與維護經費70,149千元,較 上年度增列高雄及台中都會公園公共設施 維護等經費13,963千元。 4.健全國家公園保護區系統之資源調查及經 營管理計畫經費4,535千元,與上年度同 。 5.壽山國家自然公園資源調查及經營管理計 畫經費99,404千元,較上年度增列資訊操 作維護等經費50千元。" 2016,5608113000,306715000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,營建署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.2.2.1, 2016,5708110100,1009688000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費923,695千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費2,56 0千元。 2.基本行政工作維持費37,494千元,較上年 度減列一般行政事務等經費6,238千元。 3.營建資訊系統開發管理與維護經費48,499 千元,較上年度增列建築管理智慧化服務 計畫等經費18,340千元。" 2016,5708111000,1231636000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,營建業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理國土、海岸地區及土資場等計畫之研 擬審議、規劃管理經費44,101千元,較上 年度增列6,188千元,包括: (1)研擬國土、區域發展政策與土資場及 營建餘土資訊等經費24,601千元,較上 年度增列研訂都會區域計畫與後續推動 實施機制等經費688千元。 (2)海岸規劃及資料庫建置計畫總經費57, 000千元,分4年辦理,104年度已編列1 4,000千元,本年度續編第2年經費17,0 00千元,較上年度增列3,000千元。 (3)新增「落實智慧國土-內政圖資整合 應用計畫(105-109年)-環境敏感地 區查詢單一窗口計畫」總經費16,500千 元,分5年辦理,本年度編列第1年經費 2,500千元。 2.都市計畫法規研擬、案件審議及都市開發 建設經費3,860千元,較上年度減列965千 元。 3.國民住宅計畫、住宅政策之推動及建築開 發經理業輔導管理經費5,462千元,較上 年度減列委託辦理住宅需求動向調查案等 經費2,976千元。 4.推動建築許可、施工管理及使用維護等工 作經費35,617千元,較上年度淨增361千 元,包括: (1)辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維 護、諮詢、操作訓練及系統開發工作等 經費5,617千元,較上年度增列156千元 。 (2)新增永續智慧城市整合推動方案總經 費120,000千元,分4年辦理,本年度編 列第1年經費30,000千元。 (3)上年度辦理智慧綠建築推動方案預算 業已編竣,所列29,795千元如數減列。 5.辦理建築師管理與輔導工作計畫經費5,39 3千元,較上年度減列加強建築師管理工 作等經費1,977千元。 6.執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區 管理經費13,829千元,較上年度減列3,45 7千元,包括: (1)建築物實施耐震能力評估及補強方案 經費10,960千元,較上年度減列2,960 千元。 (2)推動公寓大廈及社區管理維護等經費2 ,869千元,較上年度減列497千元。 7.推動市區道路管理及辦理公共設施保留地 等經費3,781千元,較上年度增列代辦工 程訴訟費等2,179千元。 8.辦理共同管道及建設下水道等業務管理經 費92,467千元,較上年度淨增10,634千元 ,包括: (1)辦理共同管道及建設下水道等業務管 理經費1,467千元,較上年度減列366千 元。 (2)新增「落實智慧國土-內政圖資整合 應用計畫(105-109年)-公共設施管 線資料庫暨管理應用系統建置計畫」總 經費472,000千元,分5年辦理,本年度 編列第1年經費88,000千元。 (3)新增「落實智慧國土-內政圖資整合 應用計畫(105-109年)-市區道路管 線挖掘工程資訊整合計畫」總經費20,0 00千元,分5年辦理,本年度編列第1年 經費3,000千元。 (4)上年度辦理國家地理資訊系統建置及 推動十年計畫-公共設施管線資料管理 供應系統計畫預算業已編竣,所列80,0 00千元如數減列。 9.辦理振興建築投資業措施減輕購屋者利息 負擔經費4,503千元,較上年度減列1,089 千元,包括: (1)林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利 息補貼1,082千元,較上年度減列271千 元。 (2)辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款 人負擔之利息差額332千元,較上年度 減列83千元。 (3)辦理莫拉克颱風受災戶住宅補貼方案3 ,089千元,較上年度減列735千元。 10.辦理都市計畫與營建行政經費22,623千 元,較上年度減列委託辦理臺灣省重要都 會區環境地質資料庫建置計畫等經費955 千元。 11.城鎮風貌型塑整體計畫-城鎮風貌型塑計 畫總經費4,529,261千元,分4年辦理,10 2至104年度已編列3,529,261千元,本年 度續編最後1年經費1,000,000千元,較上 年度減列363,856千元。" 2016,5708112100,336976000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費103,752千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費1,06 5千元。 2.基本行政工作維持費10,353千元,較上年 度增列資訊設備等經費524千元。 3.城鄉發展經費5,471千元,較上年度減列 委託辦理區域及城鄉發展相關課題研擬作 業等經費1,368千元。 4.區域規劃經費15,000千元,較上年度減列 花東地區永續發展策略計畫及相關行政作 業經費3,110千元。 5.國家重要濕地保育計畫總經費533,416千 元,分6年辦理,100至104年度已編列381 ,016千元,本年度續編最後1年經費152,4 00千元,較上年度增列44,908千元。 6.都市計畫書圖重製暨整合應用計畫總經費 252,140千元,分5年辦理,103至104年度 已編列90,548千元,本年度續編第3年經 費50,000千元,較上年度增列5,653千元 。 7.上年度辦理國家地理資訊系統建置及推動 十年計畫-土地使用分區及國土規劃資料 庫建置與擴充計畫預算業已編竣,所列10 ,700千元如數減列。" 2016,5708119000,0,交通及運輸設備,內政部主管,營建署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.6.1, 2016,5708119800,3017000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.7,仍照上年度預算數編列。 2016,5808115500,8270123000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,道路建設及養護,交通支出,7.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.市區道路建設發展及研究考核經費8,573 千元,較上年度減列2,143千元。 2.104至107年度生活圈道路交通系統建設計 畫(市區道路)總經費30,000,000千元,分 4年辦理,104年度已編列5,887,655千元 ,本年度續編第2年經費6,753,000千元, 較上年度增列865,345千元。 3.城鎮風貌型塑整體計畫-市區道路人本環 境建設計畫總經費5,407,658千元,分4年 辦理,102至104年度已編列3,907,658千 元,本年度續編最後1年經費1,500,000千 元,較上年度增列433,100千元。 4.歸墊航港建設基金墊付興建重陽大橋、永 福橋及福和橋之銀行貸款本息8,550千元 ,與上年度同。" 2016,7108114000,13214406000,無細項,內政部主管,營建署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動下水道工程作業經費3,706千元,較 上年度減列水電費等927千元。 2.污水下水道第五期建設計畫總經費92,712 ,000千元,分6年辦理,104年度已編列11 ,444,279千元,本年度續編第2年經費13, 210,700千元,較上年度增列1,766,421千 元。" 2016,3708210100,15003631000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,民政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費14,937,835千元,較上年度核 實減列人事費466,266千元,增列撥補勞 工退休準備金專戶差額等經費67,313千元 ,計淨減398,953千元。 2.基本行政工作維持費65,796千元,較上年 度減列辦理臺灣地區犯罪被害調查、辦公 用品耗材及各項專業訓練講習等經費7,69 0千元,增列統計應用軟體修改及資料登 錄等經費2,944千元,計淨減4,746千元。" 2016,3708211000,855564000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,民政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.強化警備應變措施、社會治安維護及國際 警察合作經費200,187千元,較上年度減 列運用民力協助社會治安維護調查工作等 經費6,050千元,增列第14任總統副總統 及第9屆立法委員選舉治安維護專案工作 、執行擴大臨檢及勤務督導工作等經費88 ,731千元,計淨增82,681千元。 2.交通安全維護及交通秩序規劃經費8,564 千元,較上年度減列辦理各項專業講習班 及兵役替代役交通助理人員專業訓練等經 費1,055千元。 3.端正警察風紀及強化各警察單位內部管理 經費240,440千元,較上年度減列警察人 員因公傷殘死亡慰問金及因公傷殘殉職醫 療照護、安置就養金等經費8,604千元, 增列辦理人事人員講習等經費210千元, 計淨減8,394千元。 4.強化警用裝備、車輛等後勤業務經費132, 188千元,較上年度減列警政署辦公用地 租金及員警射擊訓練用子彈等經費60,939 千元,增列公務車輛稅捐及規費等經費93 2千元,計淨減60,007千元。 5.強化警政婦幼安全及推動社區治安業務經 費66,922千元,較上年度減列督導各警察 機關辦理績優警勤區勤務示範觀摩等經費 1,475千元,增列辦理警政婦幼安全教育 訓練及工作研討會等經費2,078千元,計 淨增603千元。 6.警察業務管理經費14,194千元,較上年度 減列各警察機關勤務執行督考等經費548 千元,增列數據通訊等經費37千元,計淨 減511千元。 7.加強警察教育訓練業務經費77,220千元, 較上年度減列臺東綜合體技館設施及提升 員警體適能相關活動等經費17,397千元, 增列柔道場地各項常訓設施維修及設備汰 換等經費3,068千元,計淨減14,329千元 。 8.電子處理警政資料經費115,849千元,較 上年度減列資安鑑識調查專業人才培訓及 警政雲端運算發展計畫所需數據通訊費等 10,588千元,增列警政雲端運算發展計畫 第二期-警政巨量資料分析與應用案所需 數據通訊費、電腦主機及終端工作站設備 維護等經費46,012千元,計淨增35,424千 元。" 2016,3708211200,317141000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,民政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.警察通訊所辦理有線及無線電訊電路工作 經費168,066千元,較上年度淨增21,638 千元,包括: (1)基本行政工作維持與有線及無線電訊 業務工作經費77,612千元,較上年度減 列數據通訊、未經銓敘退休人員優惠存 款利息差額補貼及汰換工程車4輛等經 費18,469千元,增列鐵塔機具養護費、 中容量微波通信系統及警政發展方案( 第2期)-充實警用車輛計畫汰換工程 車1輛及通訊車1輛等經費11,053千元, 計淨減7,416千元。 (2)警政發展方案(第2期)-提升警用通 訊系統效能計畫總經費268,110千元, 分4年辦理,104年度已編列61,400千元 ,本年度續編第2年經費90,454千元, 較上年度增列29,054千元。 2.警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修 及零組件製造業務經費6,638千元,較上 年度減列國內旅費、械彈庫房安全警報系 統及汰換工程車1輛等經費4,226千元,增 列資安健診及空調設備等經費993千元, 計淨減3,233千元。 3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務 經費64,818千元,較上年度減列員警服裝 、音樂資料庫系統、新聞編播系統等經費 20,224千元,增列臺南分臺調幅發射機、 主播音室高階廣播級混音器、竹子山發射 站屋頂防水工程及警政發展方案(第2期 )-充實警用車輛計畫汰換通訊車1輛等 經費15,366千元,計淨減4,858千元。 4.民防指揮管制所辦理防情管制業務及通信 設施工作經費14,758千元,較上年度減列 消耗品、汰換勤務車及個人電腦等經費3, 938千元,增列資安健診、天線鐵塔、電 子警報器及高階伺服器等經費4,474千元 ,計淨增536千元。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費39 ,705千元,較上年度減列員警服裝、車輛 油料、汰換大型警備車1輛及勤務車1輛等 經費9,947千元,增列該局舊大樓防火避 難設施改善工程、臺北分局中壢派出所耐 震補強工程、警政發展方案(第2期)- 充實警用車輛計畫汰換巡邏車1輛及機車4 輛等經費7,681千元,計淨減2,266千元。 6.高雄港務警察總隊辦理高雄港區治安維護 工作經費7,766千元,較上年度減列員警 服裝、赴美國洛杉磯港警局訪問及未經銓 敘退休人員優惠存款利息差額補貼等經費 424千元,增列值班費等115千元,計淨減 309千元。 7.臺中港務警察總隊辦理臺中港及麥寮工業 專用港港區治安維護工作經費5,811千元 ,較上年度減列員警服裝及伺服器主機等 經費928千元,增列辦公廳舍保險及除濕 機等經費412千元,計淨減516千元。 8.基隆港務警察總隊辦理基隆港區治安維護 工作經費5,066千元,較上年度減列健康 檢查、員警服裝及未經銓敘退休人員優惠 存款利息差額補貼等經費233千元。 9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港及和平工業 專用港港區治安維護工作經費4,513千元 ,較上年度減列員警服裝、汰換巡邏車1 輛及印表機等經費1,205千元,增列健康 檢查及汰換伺服器等經費504千元,計淨 減701千元。" 2016,3708211300,561908000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,民政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.保安警察第一總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費191,749千元 ,較上年度減列土地租金、室內靶場地下 室空調系統、汰換勤務車1輛、大型警備 車14輛、通訊車1輛、鐵網拖車3輛及公務 機車6輛等經費89,682千元,增列網際網 路費、石牌營區忠勇樓防水工程、警政發 展方案(第2期)-充實警用車輛計畫汰 換勤務車1輛、大型警備車(40人座)12輛 及大型警備車(21人座)1輛等經費62,310 千元,計淨減27,372千元。 2.保安警察第二總隊刑事警察大隊辦理查緝 盜版、仿冒及保護智慧財產權業務等經費 24,428千元,較上年度減列水電費、汰換 個人電腦及駐地電話小總機系統設備等經 費4,850千元,增列汰換機房網路交換器 、警政發展方案(第2期)-充實警用車 輛計畫汰換偵防車3輛等經費2,730千元, 計淨減2,120千元。 3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務 經費53,334千元,較上年度減列汰購中階 伺服器、個人電腦及人事差勤薪資管理系 統等經費17,580千元,增列檢查儀碘化鈉 感測子、機動式檢查儀維護費及警政發展 方案(第2期)-充實警用車輛計畫汰換 大型警備車1輛及偵防車1輛等經費15,448 千元,計淨減2,132千元。 4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費45,294千元, 較上年度減列車輛養護費、汰換大型警備 車4輛、通訊車1輛、勤務車1輛、巡邏機 車1輛及和平、信義樓廳舍整修工程等經 費33,101千元,增列電腦設備養護費、警 政發展方案(第2期)-充實警用車輛計 畫汰換大型警備車4輛、小型警備車2輛、 巡邏機車4輛及信義樓耐震補強工程等經 費22,792千元,計淨減10,309千元。 5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、訓練、 警戒及秩序維護業務等經費51,555千元, 較上年度減列房屋建築養護費、仁武營區 整修工程、汰換大型警備車1輛、小型警 備車2輛、勤務車1輛及個人電腦等經費20 ,345千元,增列仁武營區東南側圍牆整建 工程、汰換2U高階超薄型伺服器及警政發 展方案(第2期)-充實警用車輛計畫汰 換大型警備車2輛等經費20,153千元,計 淨減192千元。 6.保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛 及中央憲政機關駐衛業務等經費129,473 千元,較上年度減列車輛養護費、廳舍遷 建計畫工程尾款及汰購電腦等經費84,382 千元,增列公文系統維護費、辦公廳舍地 磚整修工程及警政發展方案(第2期)- 充實警用車輛計畫汰換小型警備車2輛及 巡邏機車6輛等經費35,781千元,計淨減4 8,601千元。 7.保安警察第七總隊辦理維護派駐機關安全 執行專責任務等經費66,075千元,較上年 度減列環境佈置及各項雜支、汰換勤務車 2輛、偵防車6輛、吉普式巡邏車2輛、巡 邏車7輛及巡邏機車2輛等經費22,048千元 ,增列公文系統維護、資安健診等資訊操 作維護費、刑事辦案偵訊室整修工程及警 政發展方案(第2期)-充實警用車輛計 畫汰換勤務車3輛、偵防車4輛、吉普式偵 防車8輛、巡邏車1輛及巡邏機車5輛等經 費17,802千元,計淨減4,246千元。" 2016,3708211400,273660000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,民政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費25,433千元,較上年 度減列文康活動費、房屋建築養護費及辦 公器具養護費等3,135千元,增列環境清 潔等經費273千元,計淨減2,862千元。 2.維持交通秩序及安全經費248,227千元, 較上年度淨增8,088千元,包括: (1)交通秩序及安全工作經費177,207千元 ,較上年度減列車輛油料、保險費及養 護費等14,201千元,增列郵寄違規通知 單、移送聯及回覆聯所需郵資等經費8, 080千元,計淨減6,121千元。 (2)辦理警政發展方案(第2期)-充實警 用車輛計畫汰換勤務車8輛、偵防車1輛 及巡邏車28輛等經費48,120千元,較上 年度增列40,470千元。 (3)新增辦理勤務寢室耐震補強工程、購 置多功能數位固定桿及汰換雷射測速器 等經費22,900千元。 (4)上年度辦理辦公廳舍耐震補強工程、 汰換資訊硬體設備、有線電話設備及無 線電通訊鐵塔等預算業已編竣,所列49 ,161千元如數減列。" 2016,3708211500,735730000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,民政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持經費86,632千元,較上 年度減列環境佈置及各項雜支等經費4,34 6千元。 2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費43,330千 元,較上年度減列指紋電腦系統(含擴充) 及活體掃描設備維護等經費6,744千元, 增列個人電腦防毒軟體使用授權暨技術服 務等經費2,029千元,計淨減4,715千元。 3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費8, 059千元,較上年度減列參加中日合作緝 毒會議等經費84千元,增列派駐泰國及韓 國聯絡官之機票費等1,756千元,計淨增1 ,672千元。 4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費8,97 5千元,較上年度減列鑑識中心各項鑑驗 器材、儀器及槍彈比對器材維護等經費4, 593千元,增列手持式X光偵檢儀維護等經 費605千元,計淨減3,988千元。 5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 163,686千元,較上年度減列調取通信紀 錄費、刑事辦案工作費及尿液檢驗費等26 ,623千元,增列分攤iWIN網路內容防護機 構計畫等經費1,631千元,計淨減24,992 千元。 6.辦理刑事偵防綜合業務經費87,961千元, 較上年度減列通訊監察系統維護等經費6, 762千元,增列公文線上簽核系統維護等 經費1,995千元,計淨減4,767千元。 7.充實刑事警察設備經費337,087千元,較 上年度淨增162,377千元,包括: (1)購置刑事、鑑識偵防器材及辦公事務 設備等經費8,520千元,較上年度減列1 0,215千元。 (2)辦理警政發展方案(第2期)-充實警 用車輛計畫汰換偵防車13輛、勤務車2 輛、現場勘察車1輛及特種警備車1輛等 經費12,180千元,較上年度增列910千 元。 (3)辦理警政發展方案(第2期)-精進鑑 識及防爆設備計畫總經費72,270千元, 分4年辦理,104年度已編列36,470千元 ,本年度續編第2年經費17,900千元, 較上年度減列18,570千元。 (4)辦理警政發展方案(第2期)-通訊監 察系統建置計畫總經費245,151千元, 分3年辦理,其中本科目項下編列設備 及投資239,451千元,104年度已編列56 ,400千元,本年度續編第2年經費115,2 20千元,較上年度增列58,820千元。 (5)辦理警政指紋電腦子系統設備更新案 計畫總經費124,950千元,分2年辦理, 104年度已編列22,700千元,本年度續 編最後1年經費102,250千元,較上年度 增列79,550千元。 (6)新增偵查第八大隊廳舍耐震補強工程8 ,500千元。 (7)新增個人電腦57台、伺服器主機1台、 入侵防護系統1套、影音資料儲存設備 、建置雲端與IP定位資料保存實驗平臺 等經費8,667千元。 (8)新增165反詐騙專線系統備援及虛擬主 機平台建置3,500千元。 (9)新增購置微物跡證鏡檢及顯微光譜分 析法鑑析設備11,500千元。 (10)新增加速行動寬頻服務及產業發展計 畫-4G行動通訊資料分析計畫經費49,0 00千元,其中本科目項下編列設備及投 資48,850千元。 (11)上年度辦理室外高壓變電站遷移至室 內電力工程、建置驗證大量資料分析技 術與過濾機制平臺、購置場發射掃描式 電子顯微鏡及X射線能譜分析儀等預算 業已編竣,所列29,135千元如數減列。" 2016,3708211600,1847851000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,民政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政及教務工作維持費65,102千元, 較上年度減列員警服裝及電話通訊等經費 2,469千元,增列學生寢室瓦斯及刊物發 行等經費2,029千元,計淨減440千元。 2.基本教學訓輔工作經費94,063千元,較上 年度淨減5,507千元,包括: (1)辦理教學訓輔工作經費76,795千元, 較上年度減列駐地修繕及學生體康活動 費等3,966千元,增列學生書籍印製費 、教室及實驗室電費等2,105千元,計 淨減1,861千元。 (2)新增樹人樓教師研究室改建教室工程 、圖書館自動化系統升級及購置雙層鋁 床等經費17,268千元。 (3)上年度辦理圖書館、樂育樓餐廳及經 國樓電梯更新工程、汰換伺服器及監視 系統主機等預算業已編竣,所列20,914 千元如數減列。 3.學生公費1,676,686千元,較上年度減列 實習手冊及指導費等87千元,增列學生生 活津貼、主副食費、服裝費及相關訓練費 等248,863千元,計淨增248,776千元。 4.辦理招生考試工作經費12,000千元,與上 年度同。" 2016,3708219000,16147000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.3.8.1, 2016,3708219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,民政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 2016,3708410100,578946000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,民政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費559,595千元,較上年度減列 教職員之法定編制人員待遇等經費10,750 千元。 2.基本行政工作維持費19,351千元,較上年 度減列汰換辦公設備等經費331千元。" 2016,3708410200,462538000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,民政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.教務行政及警察博物館工作維持經費7,06 2千元,較上年度減列編印警學叢刊等經 費256千元。 2.教學訓輔基本工作維持經費103,948千元 ,較上年度增列科學館整修維護及實驗室 工作等經費26,678千元。 3.出國研究及出席國際會議經費430千元, 較上年度增列刑事鑑識教學研究出國培訓 計畫等經費125千元。 4.軍訓服役、警用技能教學及學生生活管理 經費24,714千元,較上年度增列體技教學 訓練等經費1,698千元。 5.員警升(在)職暨特考班教育訓練及生活 管理經費42,616千元,較上年度減列辦理 參加警察特考及格人員訓練班所需生活津 貼及相關訓練等經費2,510千元。 6.學生公費276,418千元,較上年度增列學 生主副食等經費8,701千元。 7.鑑定工作及推廣教育學分班業務經費1,23 1千元,較上年度增列辦理推廣教育學分 班經費162千元。 8.辦理招生考試工作經費6,119千元,較上 年度減列試務經費1,661千元。" 2016,3708419000,57439000,營建工程,內政部主管,中央警察大學,一般建築及設備,民政支出,7.4.3.1, 2016,3708419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,民政支出,7.4.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3708510100,511862000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費439,217千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費15,2 45千元。 2.基本行政工作維持費72,645千元,較上年 度增列地方消防人員因公傷殘及死亡慰問 金等13,290千元。" 2016,3708511000,1033271000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強災害管理工作經費177,602千元,較 上年度淨增22,174千元,包括: (1)辦理各類災害預防、防災、逃生媒體 宣導等經費24,401千元,較上年度減列 辦理推動社區防災工作等經費805千元 。 (2)災害防救深耕第2期計畫總經費436,79 0千元,分4年辦理,103至104年度已編 列196,039千元,本年度續編第3年經費 153,201千元,較上年度增列22,979千 元。 2.加強火災預防與危險物品管理工作經費93 ,820千元,較上年度淨減10,524千元,包 括: (1)辦理各級消防機關消防安全檢查人員 專業講習及購置火災現場勘查鑑定儀器 設備等經費22,991千元,較上年度減列 辦理火災原因鑑定在職班等經費1,608 千元。 (2)辦理液化石油氣新出廠容器及一般爆 竹煙火登錄、型式認可、個別認可及合 格標示印製核發等經費70,829千元,較 上年度增列1,024千元。 (3)上年度液化石油氣容器(含容器閥)汰 換補助計畫預算業已編竣,所列9,940 千元如數減列。 3.加強救災救護工作經費120,843千元,較 上年度淨增17,695千元,包括: (1)辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓 練及購置災害搶救、救護裝備等經費45 ,203千元,較上年度減列充實救災救護 裝備及辦理各級救護技術員訓練等經費 13,071千元。 (2)充實民間救難團體及救難志願組織裝 備器材計畫總經費585,364千元,分9年 辦理,97至104年度已編列559,724千元 ,本年度續編最後1年經費25,640千元 ,較上年度減列19,234千元。 (3)新增精進消防救災裝備器材計畫總經 費285,258千元,分4年辦理,本年度編 列第1年經費50,000千元。 4.加強防救災資通訊工作經費196,940千元 ,較上年度淨減55,145千元,包括: (1)辦理防救災資通訊系統、衛星及微波 通訊系統維護等經費138,874千元,較 上年度減列辦理防救災專用衛星及微波 通訊系統等維運相關事務經費12,657千 元。 (2)防救災雲端計畫總經費326,831千元, 分5年辦理,101至104年度已編列268,7 65千元,本年度續編最後1年經費58,06 6千元,較上年度增列11,746千元。 (3)上年度緊急、災害通報專用無線電通 訊系統第2階段建置計畫預算業已編竣 ,所列54,234千元如數減列。 5.加強消防訓練中心工作經費423,346千元 ,較上年度淨增327,064千元,包括: (1)辦理消防役訓練、擴大消防及義消人 員實火專業訓練等經費67,244千元,較 上年度減列水電及購置訓練用裝備器材 等經費6,545千元。 (2)消防署訓練中心充實建置計畫總經費9 14,129千元,分6年辦理,104年度已編 列22,493千元,本年度續編第2年經費3 56,102千元,較上年度增列333,609千 元。 6.加強特種搜救工作經費20,720千元,較上 年度減列購置特種災害搶救裝備器材及搜 救訓練等經費1,090千元。" 2016,3708512000,281191000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基隆港務消防業務61,070千元,較上年度 減列駕駛1人之人事費等744千元。 2.臺中港務消防業務66,364千元,較上年度 核實減列人事費等1,263千元。 3.高雄港務消防業務85,476千元,較上年度 減列工友1人之人事費等1,215千元。 4.花蓮港務消防業務68,281千元,較上年度 核實減列人事費等531千元。" 2016,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3708550100,183719000,無細項,內政部主管,役政署,一般行政,民政支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費180,675千元,較上年度核實 減列人事費906千元。 2.基本行政工作維持費3,044千元,較上年 度減列水電及通訊等經費646千元。" 2016,3708551000,8809187000,無細項,內政部主管,役政署,役政業務,民政支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.徵兵處理經費284,635千元,較上年度增 列補助地方政府辦理役男體複檢經費27,3 10千元。 2.役政人員培訓計畫經費507千元,較上年 度減列辦理役政及替代役業務人員訓練、 講習等經費56千元。 3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害 救助經費144,566千元,較上年度減列常 備役役男暨其家屬生活扶慰助及軍人公墓 整修建工程等經費34,125千元。 4.兵役宣導工作經費1,870千元,與上年度 同。 5.辦理替代役工作經費8,377,609千元,較 上年度增列替代役役男薪給、主副食及保 險等經費3,249,187千元。" 2016,3708559800,2000000,無細項,內政部主管,役政署,第一預備金,民政支出,7.6.3,仍照上年度預算數編列。 2016,3708580100,3239793000,無細項,內政部主管,移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,207,884千元,較上年度增 列人事費及撥補勞工退休準備金專戶差額 等經費60,896千元。 2.基本行政工作維持費31,909千元,較上年 度增列移民特考三等專業訓練及替代役訓 練等經費10,219千元。" 2016,3708581100,1176441000,無細項,內政部主管,移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.貫徹執行入出國及移民政策經費199,656 千元,較上年度增列水電費、房屋建築養 護費及辦公室租金等22,236千元。 2.辦理海外事務及人流管理工作經費48,598 千元,較上年度增列駐外人員業務費、技 術教官訓練及彈藥等經費4,621千元。 3.建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 費422,217千元,較上年度淨減519千元, 包括: (1)入出國移民管理資訊系統維運經費298 ,217千元,較上年度增列資訊系統軟硬 體維護及電腦軟硬體設備等經費28,513 千元。 (2)移民資訊雲端服務發展計畫總經費389 ,000千元,分3年辦理,104年度已編列 82,270千元,本年度續編第2年經費90, 000千元,較上年度增列7,730千元。 (3)新增建構新住民數位公平機會計畫總 經費169,750千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費34,000千元。 (4)上年度辦理個人生物特徵識別資料蒐 集管理及運用建置計畫預算業已編竣, 所列45,567千元如數減列。 (5)上年度推動新住民資訊素養教育計畫 預算業已編竣,所列25,195千元如數減 列。 4.移民輔導人口販運防制及居留定居管理經 費346,983千元,較上年度增列補助新住 民發展基金等經費300,841千元。 5.加強入出國及移民管理規劃經費7,026千 元,較上年度增列辦理大陸專業及商務人 士線上系統電話諮詢等經費3,564千元。 6.執行外來人口管理服務及違法調查處理業 務經費142,394千元,較上年度淨增12,61 7千元,包括: (1)執行移民服務及入出國管理經費20,48 7千元,較上年度減列彰化縣服務站辦 公廳舍搬遷整修工程等經費8,253千元 。 (2)執行國境內面談、聯絡調查及外來人 口訪查等經費13,803千元,較上年度減 列辦公事務等經費1,206千元,增列澎 湖縣專勤隊廳舍整修工程等經費3,174 千元,計淨增1,968千元。 (3)外來人口收容管理及遣返業務經費23, 104千元,較上年度減列水電費、保全 及伙食等經費18,954千元。 (4)臺中辦公廳舍興建工程計畫總經費140 ,226千元,分4年辦理,102至104年度 已編列55,226千元,本年度續編最後1 年經費85,000千元,較上年度增列37,8 56千元。 7.執行國境管理及查驗許可經費9,567千元 ,較上年度增列教育訓練費及辦公事務等 經費983千元。" 2016,3708589000,22143000,交通及運輸設備,內政部主管,移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, 2016,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5208610100,82569000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費76,200千元,較上年度核實減 列人事費835千元。 2.基本行政工作維持費6,369千元,較上年 度減列雜項設備等經費56千元。" 2016,5208615500,465824000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費9,886千元,較上年度減列 建築與都市計畫法規組織及經營管理研究 382千元,增列全人關懷生活環境科技計 畫經費598千元,計淨增216千元。 2.安全防災經費45,081千元,較上年度增列 建築防火安全工程創新科技及應用研發計 畫等經費5,947千元。 3.工程技術經費58,906千元,較上年度增列 建築技術多元創新與推廣應用精進計畫等 經費6,495千元。 4.環境控制經費351,951千元,較上年度淨 增93,052千元,包括: (1)創新低碳綠建築環境科技計畫及智慧 化環境科技發展推廣計畫等經費74,350 千元,較上年度增列2,425千元。 (2)新增永續智慧城市整合推動方案總經 費1,601,000千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費271,000千元。 (3)性能實驗中心試驗服務計畫6,601千元 ,與上年度同。 (4)上年度智慧綠建築推動方案預算業已 編竣,所列180,373千元如數減列。" 2016,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 2016,3708650100,397362000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費359,711千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費6,574千元。 2.基本行政工作維持費37,651千元,較上年 度減列一般事務費等1,781千元,增列勤 務第一大隊第一隊土地租金等1,352千元 ,計淨減429千元。" 2016,3708651000,2100345000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航務、機務及飛安經費2,083,950千元, 較上年度淨增77,176千元,包括: (1)航空類用油、辦理飛行人員學科訓練 及空勤機組人員團體保險等經費49,190 千元,較上年度減列汰換飛行員緊急發 報機電池等經費2,750千元,增列航空 用油等經費5,097千元,計淨增2,347千 元。 (2)黑鷹直升機種子人員訓練暨初次航材 籌補計畫總經費6,672,000千元,分6年 辦理,103至104年度已編列1,467,013 千元,本年度續編第3年經費807,200千 元,較上年度減列159,813千元。 (3)飛機維護計畫總經費6,458,840千元, 分5年辦理,104年度已編列992,918千 元,本年度續編第2年經費1,227,560千 元,較上年度增列234,642千元。 2.勤務指揮工作經費16,395千元,較上年度 減列辦理勤務專用通訊系統維護等經費2, 079千元,增列購置勤務專用無線電設備 等經費4,124千元,計淨增2,045千元。" 2016,3708659000,0,營建工程,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, 2016,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3911010100,7898948000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費7,423,108千元,較上年度核 實減列人事費35,793千元。 2.基本行政工作維持費144,860千元,較上 年度增列外交替代役等經費631千元。 3.檔案及資訊處理232,628千元,較上年度 增列強化資訊安全專案等經費18,317千元 。 4.北美事務協調委員會事務管理91,187千元 ,較上年度新增支付一次性辦公室租金88 ,424千元。 5.桃園國際機場接待室基本行政維持7,165 千元,較上年度減列一般事務費等6千元 。" 2016,3911011000,249415000,外交業務管理,外交部主管,外交部,外交業務,外交支出,8.1.2.1, 2016,3911011300,3152741000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維持費2,943, 693千元,較上年度減列其他業務租金、 物品及一般事務費等97,923千元。 2.駐外經濟單位基本行政工作維持費61,332 千元,較上年度減列一般事務費及國外旅 費等7,248千元。 3.駐外教育單位基本行政工作維持費28,188 千元,較上年度減列國外旅費等3,132千 元。 4.駐外觀光單位基本行政工作維持費23,611 千元,較上年度減列通訊費及一般事務費 等2,623千元。 5.駐外僑務單位基本行政工作維持費17,489 千元,較上年度增列一般事務費等1,661 千元。 6.駐外科技單位基本行政工作維持費19,566 千元,較上年度減列一般事務費等2,174 千元。 7.駐外文化中心基本行政工作維持費52,874 千元,較上年度增列一般事務費等14,592 千元。 8.駐外原子能科學發展業務基本行政工作維 持費1,538千元,較上年度減列通訊費及 國外旅費等171千元。 9.駐外金融單位基本行政工作維持費3,109 千元,較上年度減列國外旅費等345千元 。 10.新增駐外醫療衛生推廣業務基本行政工 作維持費1,341千元。" 2016,3911011400,1685193000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.參與國際組織活動359,017千元,較上年 度增列世界貿易組織(WTO)年費與參與亞 太經濟合作(APEC)會議及活動等經費51,2 26千元。 2.協助各種國際交流791,525千元,較上年 度減列17,268千元,包括: (1)學術交流161,379千元,較上年度減列 辦理對美學術界交流活動等經費4,300 千元。 (2)文化交流93,142千元,較上年度減列 亞太地區、亞西及非洲地區、拉丁美洲 暨加勒比海地區文化外交等經費14,668 千元。 (3)經貿外交213,776千元,較上年度增列 亞太地區經貿交流活動等經費600千元 。 (4)其他國際交流活動323,228千元,較上 年度增列亞西及非洲地區交流活動等經 費1,100千元。 3.出國訪問125,969千元,較上年度增列國 外旅費8,590千元。 4.訪賓接待408,682千元,較上年度增列亞 太地區、北美地區、拉丁美洲暨加勒比海 地區外賓訪華接待等經費12,019千元。" 2016,3911011500,9021772000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.駐外技術服務1,089,083千元,較上年度 減列辦理拉丁美洲及加勒比海地區技術服 務計畫等經費124,305千元。 2.加強雙邊及多邊合作7,932,689千元,較 上年度增列亞太地區、非洲地區、拉丁美 洲及加勒比海地區雙邊合作計畫等經費67 6,595千元。" 2016,3911016100,141518000,無細項,外交部主管,外交部,國際關懷與救助,外交支出,8.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對國際之關懷救助及重建135,590千元, 較上年度減列對國際間重大災變援助經費 205千元。 2.旅外國人急難救助5,928千元,與上年度 同。" 2016,3911019000,183302000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.7.1, 2016,3911019800,80000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.8,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,391101A000,444512000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.9, 2016,3911100100,262844000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費224,944千元,較上年度核實 減列人事費5,398千元。 2.基本行政工作維持費37,900千元,較上年 度增列虛擬系統作業軟體升級等經費2,18 9千元。" 2016,3911101000,1186334000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費57,456千元,較上年 度減列護照申請書調閱管理系統等經費5, 497千元。 2.印刷及製作護照1,026,834千元,較上年 度增列晶片護照印製等經費49,757千元。 3.印製申請證照表件及須知22,839千元,較 上年度增列印製外館領務表格等經費895 千元。 4.加強領務服務工作64,791千元,較上年度 增列委託戶政事務所代辦業務等經費3,25 3千元。 5.領務電信傳遞8,970千元,較上年度增列 通訊費83千元。 6.領務分支機構工作維持費5,444千元,較 上年度減列業務費等155千元。" 2016,3911109000,0,交通及運輸設備,外交部主管,領事事務局,一般建築及設備,外交支出,8.2.3.1, 2016,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3911200100,69738000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費51,764千元,較上年度核實減 列人事費3,062千元。 2.基本行政工作維持費17,974千元,較上年 度減列一般事務費與設施及機械設備養護 費等339千元。" 2016,3911201000,20523000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, 2016,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 2016,4614010100,708629000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費272,826千元,較上年度增列 文職人員公保費率調整等經費903千元。 2.基本行政工作維持費435,803千元,較上 年度減列支援勤務及維護管理等經費107, 370千元。" 2016,4614011000,173636000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.戰略規劃及國防評估作業費73,336千元, 較上年度減列國防報告書印製等經費2,46 8千元。 2.國防資源管理作業費56,228千元,較上年 度減列航太展等經費14,369千元。 3.法務及督考作業費44,072千元,較上年度 減列行政作業費等2,387千元。" 2016,4614019000,0,其他設備,國防部主管,國防部,一般建築及設備,國防支出,9.1.3.1, 2016,5214011000,453243000,無細項,國防部主管,國防部,一般科學研究,科學支出,9.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.軍品研發經費49,500千元,係辦理國防科 技學術合作計畫,較上年度增列武器研發 等經費2,475千元。 2.國防專技經費403,743千元,係辦理開發 具前瞻性應用之國防科技項目,較上年度 增列關鍵技術研發等經費108,061千元。" 2016,5214012000,89882000,無細項,國防部主管,國防部,科技專案,科學支出,9.1.5,"本年度預算數89,882千元,係辦理軍民通用 之高功率模組產業及應用生根計畫,較上年 度減列13,556千元。" 2016,4614020100,3424670000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部900,222千元。 (2)海軍司令部387,647千元。 (3)空軍司令部424,060千元。 (4)後備指揮部242,778千元。 (5)憲兵指揮部75,677千元。 (6)政治作戰局355,005千元。 (7)軍備局86,500千元。 (8)主計局131,653千元。 (9)軍醫局390,143千元。 (10)國防大學28,495千元。 (11)中正國防幹部預備學校3,994千元。 (12)參謀本部204,396千元。 (13)防空飛彈指揮部47,126千元。 (14)軍事情報局27,618千元。 (15)電訊發展室85,087千元。 (16)資電作戰指揮部22,935千元。 (17)院檢單位11,334千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)人事行政經費337,217千元,較上年度 減列人才招募等經費433千元。 (2)情報及測量作業經費267,203千元,較 上年度增列偽裝整備維護等經費5,351 千元。 (3)軍法及法制作業經費23,329千元,較 上年度減列法律服務等經費2,781千元 。 (4)採購及外購軍品作業費經費185,947千 元,較上年度增列軍品運輸作業等經費 2,610千元。 (5)史政作業經費12,696千元,較上年度 增列軍史展覽等經費1,725千元。 (6)計畫管理作業經費10,648千元,與上 年度同。 (7)效益評估作業經費1,744千元,與上年 度同。 (8)官兵權益保障作業經費5,548千元,與 上年度同。 (9)研考作業經費2,216千元,與上年度同 。 (10)主計作業經費52,679千元,與上年度 同。 (11)行政事務經費1,392,568千元,較上 年度減列行政勤務等經費53,454千元。 (12)其他作業經費84,959千元,較上年度 減列專案慰問等經費2,000千元。 (13)國會連絡作業經費2,930千元,較上 年度減列國會行政等經費100千元。 (14)案管作業經費31,374千元,較上年度 增列文案卷管理等經費1,490千元。 (15)督察作業經費38,635千元,較上年度 增列專案督考等經費569千元。 (16)政戰綜合作業經費511,382千元,較 上年度減列重大慶典活動等經費24,895 千元。 (17)軍事醫療作業經費413,203千元,較 上年度減列醫療設備搬遷案等經費4,74 2千元。 (18)軍眷服務經費50,392千元,與上年度 同。" 2016,4614020200,861037000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.行政管理經費730,500千元,較上年度增 列情報資訊系統保養維修等經費1,921千 元。 2.情報教育訓練經費45,357千元,較上年度 增列國安特考人員訓練等經費4,411千元 。 3.情報建築及設備經費85,180千元,較上年 度減列第14任總統大選安危車輛購置等經 費48,971千元。" 2016,4614021200,6201157000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部1,265,931千元。 (2)海軍司令部496,213千元。 (3)空軍司令部2,268,131千元。 (4)後備指揮部574,817千元。 (5)憲兵指揮部67,351千元。 (6)政治作戰局7,922千元。 (7)軍備局13,625千元。 (8)主計局33,382千元。 (9)軍醫局55,688千元。 (10)國防大學221,560千元。 (11)中正國防幹部預備學校32,447千元。 (12)參謀本部1,098,525千元。 (13)防空飛彈指揮部47,263千元。 (14)軍事情報局8,024千元。 (15)電訊發展室4,031千元。 (16)資電作戰指揮部5,829千元。 (17)院檢單位418千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)軍事書籍編印經費20,149千元,與上 年度同。 (2)教育行政經費1,505,379千元,較上年 度增列軍售訓練等經費272,654千元。 (3)動員整備經費359,205千元,較上年度 增列全民防衛動員整備及演訓作業等經 費5,000千元。 (4)部隊特別補助經費289,682千元,較上 年度減列一般事務費等28,596千元。 (5)作戰綜合作業經費803,442千元,較上 年度減列營區整體安全規劃等經費50,5 49千元。 (6)訓練綜合作業經費3,223,300千元,較 上年度減列體能鑑測及訓場整修等經費 1,134,130千元。" 2016,4614021400,58592129000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部20,609,021千元。 (2)海軍司令部12,076,848千元。 (3)空軍司令部21,360,516千元。 (4)後備指揮部225,151千元。 (5)憲兵指揮部185,013千元。 (6)政治作戰局82,238千元。 (7)軍備局263,890千元。 (8)主計局30,192千元。 (9)軍醫局312,848千元。 (10)國防大學142,936千元。 (11)中正國防幹部預備學校29,712千元。 (12)參謀本部456,632千元。 (13)防空飛彈指揮部2,133,346千元。 (14)軍事情報局64,660千元。 (15)電訊發展室74,762千元。 (16)資電作戰指揮部527,521千元。 (17)院檢單位16,843千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)一般彈藥購製與維護經費3,388,993千 元,較上年度增列彈藥採購及維護等經 費473,399千元。 (2)運輸作業經費542,610千元,較上年度 減列公路運輸等經費50,000千元。 (3)後勤綜合勤務經費593,695千元,較上 年度減列後勤整備綜合業務等經費4,65 4千元。 (4)設施修繕維護與管理經費1,768,078千 元,較上年度減列生活設施改善等經費 1,119,434千元。 (5)營產管理經費147,672千元,與上年度 同。 (6)水電供應經費3,004,243千元,與上年 度同。 (7)一般作戰設施經費183,150千元,較上 年度增列作戰設施維護等經費3,682千 元。 (8)通信電子與資訊管理經費1,439,638千 元,較上年度減列迅安系統維護等經費 700,713千元。 (9)電腦兵棋作業經費56,916千元,較上 年度增列模擬系統作業等經費377千元 。 (10)軍事單位裝備零附件購製及保修經費 37,589,767千元,較上年度增列各項裝 備零附件採購等經費4,649,706千元。 (11)後勤補給支援經費9,877,367千元, 較上年度增列油料設施改善等經費196, 589千元。" 2016,4614021500,79219208000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部15,131,952千元。 (2)海軍司令部6,066,745千元。 (3)空軍司令部20,045,864千元。 (4)後備指揮部36,349千元。 (5)憲兵指揮部10,551千元。 (6)政治作戰局29,166千元。 (7)軍備局13千元。 (8)主計局24千元。 (9)軍醫局472千元。 (10)國防大學391千元。 (11)中正國防幹部預備學校88千元。 (12)參謀本部61千元。 (13)防空飛彈指揮部37,894,842千元。 (14)軍事情報局1,879千元。 (15)電訊發展室513千元。 (16)資電作戰指揮部298千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)一般武器及戰備支援裝備購製經費75, 495,378千元,包括: <1>國軍重要指揮所防護裝備整備計畫 總經費689,915千元,101-107年執行 ,以前年度已編列194,934千元,本 年度編列145,608千元。 <2>國軍重型消毒裝備整備計畫總經費8 05,000千元,104-106年執行,以前 年度已編列230,000千元,本年度編 列345,000千元。 <3>國軍通用化學防護效期軍品整備計 畫總經費33,075千元,103-106年執 行,以前年度已編列17,445千元,本 年度編列8,959千元。 <4>國軍生物偵檢裝備整備計畫總經費4 69,500千元,101-107年執行,以前 年度已編列162,620千元,本年度編 列53,360千元。 <5>裝步戰鬥車計畫總經費58,155,726 千元,95-110年執行,以前年度已編 列23,909,946千元,本年度編列4,98 6,432千元。 <6>偵防車汰換計畫總經費41,462千元 ,104-108年執行,以前年度已編列6 ,532千元,本年度編列7,814千元。 <7>國軍防護面具計畫總經費916,673千 元,105-113年執行,本年度編列63, 898千元。 <8>陸軍司令部新型攻擊直升機計畫總 經費62,072,410千元,97-106年執行 ,以前年度已編列57,277,147千元, 本年度編列2,381千元。 <9>陸軍司令部新型通用直升機計畫總 經費84,201,964千元,97-109年執行 ,以前年度已編列43,212,660千元, 本年度編列6,898,220千元。 <10>陸軍司令部生物偵檢車計畫總經費 975,000千元,104-106年執行,以前 年度已編列150,000千元,本年度編 列35,000千元。 <11>海軍司令部籌獲美派里級巡防艦計 畫總經費5,557,022千元,103-107年 執行,以前年度已編列2,329,902千 元,本年度編列3,052,432千元。 <12>海軍司令部單人手持式無人飛行載 具系統計畫總經費46,500千元,104- 105年執行,以前年度已編列27,900 千元,本年度編列18,600千元。 <13>海軍司令部AAV7兩棲突擊車缺裝補 充計畫總經費5,274,439千元,104-1 08年執行,以前年度已編列178,248 千元,本年度編列1,021,997千元。 <14>海軍司令部各式靶機具採購案計畫 總經費177,235千元,104-108年執行 ,以前年度已編列50,244千元,本年 度編列31,167千元。 <15>海軍司令部籌獲獵雷艦第二階段計 畫總經費35,833,943千元,102-113 年執行,以前年度已編列3,478,771 千元,本年度編列42,743千元。 <16>海軍司令部S-70C反潛直升機性能 提升計畫總經費831,570千元,103-1 07年執行,本年度編列482,036千元 。 <17>空軍司令部P-3C長程定翼反潛機計 畫總經費48,648,482千元,96-107年 執行,以前年度已編列41,502,396千 元,本年度編列1,206,449千元。 <18>空軍司令部F-16A/B型戰機性能提 升計畫總經費109,804,336千元,101 -112年執行,以前年度已編列67,354 ,661千元,本年度編列13,338,615千 元。 <19>空軍司令部後續IDF戰機性能提升 計畫總經費16,725,585千元,103-10 6年執行,以前年度已編列6,176,891 千元,本年度編列4,966,261千元。 <20>政治作戰局偵防器材汰換計畫總經 費26,925千元,102-106年執行,以 前年度已編列15,356千元,本年度編 列6,890千元。 <21>防空飛彈指揮部愛二性能提升及採 購愛三計畫總經費178,681,789千元 ,96-110年執行,以前年度已編列97 ,833,391千元,本年度編列32,422,6 15千元。 <22>防空飛彈指揮部陸基防空飛彈系統 計畫總經費74,822,686千元,104-11 3年執行,以前年度已編列2,807,255 千元,本年度編列5,420,947千元。 <23>陸軍司令部二級廠固定式起重機計 畫經費25,200千元。 <24>陸軍司令部沐浴機籌購計畫總經費 47,046千元,105-108年執行,本年 度編列7,826千元。 <25>陸軍司令部陸航機隊維保能量整合 案計畫總經費2,272,750千元,105-1 09年執行,本年度編列95,910千元。 <26>陸軍司令部國軍地面部隊C4ISR系 統-先導生產階段計畫總經費2,380,5 00千元,105-110年執行,本年度編 列46,223千元。 <27>海軍司令部雙艉浮動式塢門計畫經 費43,000千元。 <28>海軍司令部汰換廠務機具裝備及設 施計畫總經費221,646千元,105-107 年執行,本年度編列14,046千元。 <29>海軍司令部多功能人員運輸艦第一 階段合約設計計畫經費49,050千元。 <30>海軍司令部戰備發電機計畫經費16 ,400千元。 <31>海軍司令部淨水車計畫總經費32,1 30千元,105-106年執行,本年度編 列16,065千元。 <32>海軍司令部特種作戰突擊艇暨硬殼 充氣艇籌建案計畫總經費820,600千 元,105-107年執行,本年度編列70, 300千元。 <33>海軍司令部潛艦國造第一階段合約 設計計畫總經費2,991,728千元,105 -108年執行,本年度編列508,880千 元。 <34>空軍司令部自動清洗站計畫總經費 49,304千元,105-106年執行,本年 度編列15,178千元。 <35>空軍司令部防空飛彈動態包線顯示 系統及射頻模擬器提升籌建案計畫總 經費45,300千元,105-106年執行, 本年度編列19,400千元。 <36>憲兵指揮部憲兵勤務車輛計畫總經 費48,798千元,105-108年執行,本 年度編列10,476千元。 (2)政戰裝備經費83,308千元,包括: <1>國軍政教視聽器材計畫總經費156,8 55千元,105-108年執行,本年度編 列77,085千元。 <2>政治作戰局特種車輛暨周邊設備汰 換計畫總經費39,127千元,105-107 年執行,本年度編列6,223千元。 (3)採購及外購軍品作業經費219,612千元 。 (4)偵測暨測量製圖裝備經費268,280千元 ,包括: <1>空軍司令部氣象觀測支援裝備換裝 案計畫總經費240,698千元,104-105 年執行,以前年度已編列104,428千 元,本年度編列136,270千元。 <2>海軍司令部整體氣海象觀測裝備精 進計畫經費34,000千元。 <3>海軍司令部海圖空間情報整合系統 計畫總經費45,760千元,105-106年 執行,本年度編列31,700千元。 <4>海軍司令部高速數值預報模式運算 系統計畫總經費100,021千元,105-1 06年執行,本年度編列12,000千元。 <5>空軍司令部多功能氣象衛星接收系 統換裝案計畫經費54,310千元。 (5)訓練模擬儀器經費268,811千元,包括 : <1>海軍司令部海練一號戰術教練儀訓 能提升案計畫總經費200,000千元,1 04-106年執行,以前年度已編列40,0 00千元,本年度編列80,000千元。 <2>海軍司令部海練四號教練儀性能提 升專案計畫總經費300,000千元,104 -107年執行,以前年度已編列45,562 千元,本年度編列91,385千元。 <3>空軍司令部新型天兵雷達訓練模擬 器計畫總經費318,394千元,104-106 年執行,以前年度已編列69,037千元 ,本年度編列97,426千元。 (6)一般通電裝備經費2,864,169千元,包 括: <1>陸軍司令部車載式野戰防空相列雷 達量產計畫總經費6,160,805千元,1 01-105年執行,以前年度已編列4,05 5,973千元,本年度編列2,104,832千 元。 <2>陸軍司令部野戰數據資傳系統計畫 總經費955,780千元,103-105年執行 ,以前年度已編列607,480千元,本 年度編列348,300千元。 <3>海軍司令部重要指管單位暨雷達站 電子防護計畫總經費281,978千元,1 03-107年執行,以前年度已編列151, 172千元,本年度編列62,886千元。 <4>空軍司令部戰管陣地整體電子防護 網計畫總經費955,759千元,99-105 年執行,以前年度已編列800,958千 元,本年度編列154,801千元。 <5>陸軍司令部手持式無線電機缺裝補 充案計畫總經費48,942千元,105-10 8年執行,本年度編列7,992千元。 <6>海軍司令部國際航海衛星系統換裝 案計畫經費49,559千元。 <7>海軍司令部陸戰隊整合通信系統案 計畫總經費116,000千元,105-107年 執行,本年度編列17,400千元。 <8>海軍司令部基地通信遙控系統提升 案計畫總經費448,654千元,105-108 年執行,本年度編列28,000千元。 <9>海軍司令部劍龍級艦電戰系統性能 提升案計畫總經費290,150千元,105 -108年執行,本年度編列90,399千元 。 (7)一般武器先期選擇與採購準備經費19, 650千元。" 2016,4614021900,142847028000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部5,885,872千元。 (2)海軍司令部1,837,265千元。 (3)空軍司令部1,129,065千元。 (4)後備指揮部9,627,065千元。 (5)憲兵指揮部52,146千元。 (6)政治作戰局7,686千元。 (7)軍備局940,622千元。 (8)主計局122,671,107千元。 (9)軍醫局121,271千元。 (10)國防大學22,871千元。 (11)中正國防幹部預備學校10,037千元。 (12)參謀本部363,203千元。 (13)防空飛彈指揮部35,735千元。 (14)軍事情報局22,676千元。 (15)電訊發展室104,307千元。 (16)資電作戰指揮部15,064千元。 (17)院檢單位1,036千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下 : (1)薪餉56,822,145千元,較上年度增列1 ,171,619千元。 (2)各項加給64,469,650千元,較上年度 增列3,559,731千元。 (3)主副食與口糧5,115,795千元,較上年 度減列155,426千元。 (4)各類人員保險及作業9,869,882千元, 較上年度增列164,627千元。 (5)各類人員退撫儲金補助6,141,941千元 ,較上年度增列57,285千元。 (6)駐外人員薪給427,615千元,較上年度 減列50,344千元。" 2016,4614028100,1914706000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, 2016,4614029000,505135000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: 1.陸軍司令部305,266千元。 2.海軍司令部41,366千元。 3.空軍司令部255,024千元。 4.後備指揮部8,002千元。 5.憲兵指揮部8,000千元。 6.政治作戰局77,396千元。 7.軍備局551,133千元。 8.主計局850千元。 9.軍醫局810,252千元。 10.國防大學224,351千元。 11.中正國防幹部預備學校33,556千元。 12.參謀本部5,120千元。 13.防空飛彈指揮部1,025千元。 14.軍事情報局19,036千元。 15.電訊發展室3,150千元。 16.資電作戰指揮部1,275千元。" 2016,4614029800,800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 2016,461402B000,14079865000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, 2016,5214021800,87386000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部3,000千元。 (2)海軍司令部2,388千元。 (3)空軍司令部2,000千元。 (4)軍醫局79,998千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)軍品研發經費7,388千元。 (2)醫學研究經費79,998千元,包括: <1>軍醫局生物防護研究計畫總經費200 ,740千元,103-107年執行,以前年 度已編列95,746千元,本年度編列34 ,998千元。 <2>軍醫局國防醫學研究計畫經費45,00 0千元。" 2016,521402C000,5972421000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, 2016,7114022300,891816000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下: (1)陸軍司令部267,887千元。 (2)海軍司令部153,442千元。 (3)空軍司令部327,462千元。 (4)後備指揮部19,360千元。 (5)憲兵指揮部6,600千元。 (6)政治作戰局1,039千元。 (7)軍備局32,393千元。 (8)主計局162千元。 (9)軍醫局47,618千元。 (10)國防大學20,863千元。 (11)中正國防幹部預備學校2,048千元。 (12)參謀本部736千元。 (13)防空飛彈指揮部5,800千元。 (14)軍事情報局1,283千元。 (15)電訊發展室2,078千元。 (16)資電作戰指揮部1,226千元。 (17)院檢單位1,819千元。 2.本年度預算數891,816千元,係環保設施 維護經費,較上年度增列土壤污染整治等 經費128,536千元。" 2016,7614022100,1374000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.撫卹與撫慰金1,180,000千元,較上年度 增列33,000千元。 2.遺族援護194,000千元,較上年度減列2,0 00千元。" 2016,8914022200,1637440000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.軍人子女教育補助155,000千元,較上年 度減列5,000千元。 2.軍眷實物代金7,600千元,較上年度減列2 00千元。 3.軍眷水電補助694,840千元,較上年度減 列30,160千元。 4.軍眷生育、婚喪補助780,000千元,較上 年度減列70,000千元。" 2016,4017010100,457834000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費351,743千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額暨派駐亞洲 開發銀行人員待遇差額等20,142千元。 2.基本行政工作維持費106,091千元,較上 年度減列檔案庫房修繕等經費11,829千元 。" 2016,4017010200,41459000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數41,459千元,係辦理學員訓練 所需經費,較上年度增列講座鐘點費及學員 膳費等7,838千元。" 2016,4017010300,58516000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數58,516千元,係辦理促進民間 參與公共建設所需經費,較上年度減列608 千元。其中協助各機關推動愛台12建設中程 計畫(102至105年)總經費263,119千元,扣 除公共工程管理及採購稽核部分35,160千元 後,由財政部分4年辦理,102至104年度已 編列173,260千元,本年度續編最後1年經費 54,699千元。" 2016,4017017400,45136000,無細項,財政部主管,財政部,投資事業股權移轉,財務支出,10.1.4,"本年度預算數45,136千元,係出售中央政府 持有合作金庫金融控股股份有限公司及兆豐 金融控股股份有限公司股票所需證券交易稅 及手續費等,較上年度增列25,223千元。" 2016,4017019000,1200000,交通及運輸設備,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.5.1, 2016,4017019800,3720000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,5917016000,173500000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數173,500千元,係對亞洲開發 銀行第11期亞洲開發基金捐助,總金額694, 000千元,分4年捐助,102至104年度已編列 520,500千元,本年度續編最後1年捐助款, 與上年度同。" 2016,5917018000,3800000000,中國輸出入銀行,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.8.1, 2016,5917018100,7014000000,行政院公營事業民營化基金,財政部主管,財政部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,10.1.9.1, 2016,5917018200,32067000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.10.1, 2016,6117015500,14358852000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.11,"本年度預算數14,358,852千元,係撥補公教 人員屬於88年5月30日以前之保險年資應計 給之養老給付金額等,較上年度增列3,519, 359千元。" 2016,4017100100,335926000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費308,987千元,較上年度核實 減列人事費等9,849千元。 2.基本行政工作維持費26,939千元,較上年 度減列公務電話費、網路連線費及房屋建 築養護費等8,612千元。" 2016,4017101000,508531000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國庫及支付管理21,054千元,較上年度減 列跨行通匯手續費等1,717千元。 2.債務管理作業1,961千元,較上年度減列 電視宣導短片製作等經費746千元。 3.財務規劃作業794千元,較上年度減列辦 理統籌分配稅款業務等經費423千元。 4.公股管理作業4,823千元,較上年度減列 辦理委託書徵求作業等經費2,032千元, 增列委任律師代理訴訟經費2,700千元, 計淨增668千元。 5.菸酒管理作業37,755千元,較上年度減列 委託辦理世界各國酒類衛生標準之研究計 畫等經費1,772千元。 6.國庫資訊作業40,511千元,較上年度減列 國庫集中支付作業主機汰換及異地備援中 心建置計畫等經費28,414千元。 7.私劣菸品查緝作業274,500千元,較上年 度減列補助地方政府查緝私劣菸品等經費 9,547千元,增列菸酒管理系統異地備援 服務等經費14,517千元,計淨增4,970千 元。 8.公益彩券回饋金分配作業127,133千元, 較上年度增列公益彩券經銷商安全防護計 畫、意外傷害保險及轉業補助等經費17,4 11千元。" 2016,4017109000,998000,交通及運輸設備,財政部主管,國庫署,一般建築及設備,財務支出,10.2.3.1, 2016,4017109800,1340000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.4,仍照上年度預算數編列。 2016,8117104500,123041059000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.5,"本年度預算數123,041,059千元,係中央政 府未償公債、中長期借款、國庫券及短期借 款等利息費用,較上年度減列3,140,321千 元。" 2016,8217104600,469621000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.6,"本年度預算數469,621千元,係辦理國債發 行及還本付息所需經費,較上年度減列102, 379千元。" 2016,8617102000,11887120000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.7,"本年度預算數11,887,120千元,係金融營業 稅依「加值型及非加值型營業稅法」第11條 規定,撥入金融業特別準備金期間,依「財 政收支劃分法」規定,補足地方各級政府因 統籌分配款所減少之收入,較上年度增列2, 691,120千元。" 2016,4017200100,383303000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費355,664千元,較上年度核實 增列人事費2,109千元。 2.基本行政工作維持費27,639千元,較上年 度減列一般事務費及資訊軟硬體設備費等 2,257千元。" 2016,4017201000,44246000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.革新稅制改善稅政經費6,460千元,較上 年度減列委託研究計畫及一般事務費等67 0千元,增列國外旅費及大陸地區旅費等4 13千元,計淨減257千元。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費1,817千 元,較上年度減列稅法輯要編印、慶祝稅 務節優秀及績優稅務人員表揚大會經費等 777千元。 3.營業稅、菸酒稅及貨物稅等稽徵業務經費 661千元,較上年度減列書表印製等經費8 5千元。 4.稅務稽核及稽徵業務經費3,024千元,較 上年度減列文具紙張及國內旅費等108千 元。 5.稅務行政管理經費1,784千元,較上年度 減列文具紙張及一般事務費等236千元。 6.防制菸品稅捐逃漏經費30,500千元,較上 年度增列575千元。" 2016,4017205000,10533578000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數10,533,578千元,係依加值型 及非加值型營業稅法第58條規定,由營業稅 收入總額提撥3%作為統一發票給獎及推行經 費,較上年度增列1,476,331千元。" 2016,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,仍照上年度預算數編列。 2016,8617202000,4064138000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.地方政府土地增值稅款短少補助386,208 千元,係土地增值稅稅率調降及適用自用 住宅用地10%優惠稅率之次數規定放寬後 ,依據土地稅法第33條第2項及第34條第6 項規定,撥補直轄市及縣(市)政府104 年度稅收之實質損失,較上年度減列118, 264千元。 2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助3,677, 930千元,係遺產及贈與稅稅率調降及免 稅額調高後,依據遺產及贈與稅法第58條 之1規定,撥補直轄市、縣市政府及鄉( 鎮、市)公所104年度稅收之實質損失, 較上年度減列819,460千元。" 2016,4017250100,2176014000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,941,068千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備 金專戶差額等經費13,590千元。 2.基本行政工作維持費234,946千元,較上 年度增列中正分局配合臺北市中正區行政 中心拆除重建所需租用臨時辦公室與搬遷 費及總局外牆矽膠更新工程等經費55,330 千元。" 2016,4017250200,280661000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費10,980千元,與上年 度同。 2.直接稅稽徵經費57,976千元,較上年度減 列事務性設備租金及書表印製等經費858 千元。 3.稅款徵收及處理經費83,875千元,較上年 度減列書表印製、繳退稅手續費及公示送 達所需文書公告費等2,363千元。 4.間接稅稽徵經費72,462千元,較上年度減 列課稅資料銷毀及證券暨期貨交易稅代徵 人獎金等4,745千元。 5.法務案件處理經費17,524千元,較上年度 減列物品、書表印製、運費及檢舉違章漏 稅舉發人之財務罰鍰獎金等1,889千元。 6.電子處理及運用經費37,844千元,較上年 度減列查調所得扣除額儲存光碟片及電子 作業耗材等經費4,366千元。" 2016,4017259000,1927000,營建工程,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, 2016,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 2016,4017270100,1416498000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,320,725千元,較上年度減 列全民健康保險費及勞工保險費等4,559 千元,增列員工薪俸晉級差額及撥補勞工 退休準備金專戶差額等經費19,642千元, 計淨增15,083千元。 2.基本行政工作維持費95,773千元,較上年 度減列租金及雜項設備費等5,107千元, 增列通訊費、辦公廳舍窗戶汰換整修、頂 樓樓地板及壁牆防漏整修工程等經費8,95 6千元,計淨增3,849千元。" 2016,4017270200,149439000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費10,531千元,較上年 度減列文具紙張及所得稅申報服務經費等 1,528千元。 2.直接稅稽徵經費32,206千元,較上年度減 列通訊費及綜合所得稅臨櫃查調資料所需 光碟片等1,239千元。 3.稅款徵收及處理經費43,078千元,較上年 度減列通訊費及向金融機構查詢資料費用 等725千元,增列繳退稅轉帳手續費及欠 稅移送行政執行案件必要費用等2,806千 元,計淨增2,081千元。 4.間接稅稽徵經費30,610千元,較上年度減 列通訊費及向金融機構查詢資料費用等1, 350千元。 5.法務案件處理經費3,385千元,較上年度 減列書表印製費等114千元,增列檢舉違 章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金347千元, 計淨增233千元。 6.電子處理及運用經費29,629千元,較上年 度減列數據通訊網路租金及資訊軟硬體設 備費等2,439千元,增列資訊服務費等1,5 88千元,計淨減851千元。" 2016,4017279000,710000,交通及運輸設備,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, 2016,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 2016,4017290100,2283919000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,110,269千元,較上年度減 列全民健康保險費等3,821千元,增列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費88,706 千元,計淨增84,885千元。 2.基本行政工作維持費173,650千元,較上 年度減列辦公大樓管理費等5,857千元, 增列辦公廳舍租金等13,516千元,計淨增 7,659千元。" 2016,4017290200,332405000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費11,852千元,較上年 度減列稅務語音通訊費等1,163千元。 2.直接稅稽徵經費90,734千元,較上年度減 列各鄉鎮市區公所協助輔導綜合所得稅結 算申報收件等經費3,125千元,增列辦理 強化綜合所得稅結算申報服務措施等經費 2,448千元,計淨減677千元。 3.稅款徵收及處理經費106,544千元,較上 年度減列承受行政執行署無法拍定不動產 相關應納稅費等5,494千元,增列辦理稅 款徵起及強制執行相關業務所需郵資等35 ,077千元,計淨增29,583千元。 4.間接稅稽徵經費69,477千元,較上年度減 列證券交易稅代徵人獎金等6,398千元, 增列辦理營業稅相關業務所需郵資等9,07 0千元,計淨增2,672千元。 5.法務案件處理經費11,570千元,較上年度 減列物品等經費941千元,增列檢舉違章 漏稅舉發人之財務罰鍰獎金等1,525千元 ,計淨增584千元。 6.電子處理及運用經費42,228千元,較上年 度減列伺服器個人電腦及雷射印表機賡續 維護案等經費8,320千元,增列數據通訊 網路租金等3,548千元,計淨減4,772千元 。" 2016,4017299000,108596000,營建工程,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, 2016,4017299800,400000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 2016,4017310100,1988377000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,866,083千元,較上年度減 列技工及工友待遇等2,794千元,增列撥 補勞工退休準備金專戶差額及員工薪俸晉 級差額等98,261千元,計淨增95,467千元 。 2.基本行政工作維持費122,294千元,較上 年度減列南投分局第二辦公廳舍搬遷等經 費9,742千元,增列通訊費及所得稅申報 期間場地佈置等經費8,149千元,計淨減1 ,593千元。" 2016,4017310200,227970000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費10,200千元,較上年 度減列所得稅申報期間租用叫號機系統及 通訊費等1,557千元,增列為民服務等經 費263千元,計淨減1,294千元。 2.直接稅稽徵經費65,873千元,較上年度減 列臨時人員酬金等4,983千元,增列強化 綜合所得稅結算申報服務措施等經費3,07 0千元,計淨減1,913千元。 3.稅款徵收及處理經費72,991千元,較上年 度減列通訊費等2,898千元,增列承受行 政執行署無法拍定不動產相關應納稅費及 執行必要費用等9,985千元,計淨增7,087 千元。 4.間接稅稽徵經費41,928千元,較上年度減 列通訊費等4,665千元,增列營業稅稽徵 作業消耗品等經費1,504千元,計淨減3,1 61千元。 5.法務案件處理經費7,148千元,較上年度 減列通訊費等797千元,增列檢舉違章漏 稅舉發人之財務罰鍰獎金等252千元,計 淨減545千元。 6.電子處理及運用經費29,830千元,較上年 度減列數據通訊費等5,122千元,增列汰 購機房穩壓設備等經費3,717千元,計淨 減1,405千元。" 2016,4017319000,1232000,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, 2016,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 2016,4017330100,1526146000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,428,629千元,較上年度減 列約聘僱人員待遇等2,434千元,增列撥 補勞工退休準備金專戶差額及員工薪俸晉 級差額等32,674千元,計淨增30,240千元 。 2.基本行政工作維持費97,517千元,較上年 度減列非消耗性物品、國內旅費及雜項設 備費等3,917千元,增列通訊費及辦公廳 舍整修經費10,411千元,計淨增6,494千 元。" 2016,4017330200,165173000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.納稅服務及規劃經費8,298千元,較上年 度減列通訊費及書表印製費等1,104千元 。 2.直接稅稽徵經費44,975千元,較上年度減 列向金融機構查詢資料手續費1,155千元 ,增列郵資及辦理強化綜合所得稅結算申 報服務措施等經費927千元,計淨減228千 元。 3.稅款徵收及處理經費42,076千元,較上年 度減列承受行政執行署無法拍定不動產相 關應納稅費等4,555千元,增列通訊費及 辦理欠稅移送行政執行案件必要費用等3, 237千元,計淨減1,318千元。 4.間接稅稽徵經費33,701千元,較上年度減 列通訊費、國內旅費及證券暨期貨交易稅 代徵人獎金等974千元。 5.法務案件處理經費5,917千元,較上年度 減列通訊費、消耗品及國內旅費等328千 元,增列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰 獎金882千元,計淨增554千元。 6.電子處理及運用經費30,206千元,較上年 度減列電費、執行電子作業所需耗材及非 消耗性物品等4,159千元。" 2016,4017339000,613000,交通及運輸設備,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, 2016,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 2016,4017350100,5084775000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,965,494千元,較上年度核 實減列人事費3,746千元。 2.基本行政工作維持費119,281千元,較上 年度減列員工制服、派遣人力及汰換電子 電話交換機等經費15,078千元。" 2016,4017350200,531157000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.稽徵業務190,168千元,較上年度減列派 遣人力及電費等12,633千元,增列汰換空 調冰水主機等經費21,208千元,計淨增8, 575千元。 2.查緝業務218,942千元,較上年度減列高 雄關私貨倉庫整建工程及機動式貨櫃檢查 儀維護等經費66,053千元,增列艦艇主機 大修及臺北港儀檢區防護牆工程等經費17 ,635千元,計淨減48,418千元。 3.關稅資料處理114,047千元,較上年度減 列資訊服務費13,304千元,增列數據電路 及汰換資安設備等經費11,891千元,計淨 減1,413千元。 4.新增自由經濟示範區資訊暨關務資源整合 服務計畫總經費198,500千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費8,000千元。" 2016,4017359800,2850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,5917350300,0,無細項,財政部主管,關務署及所屬,優質經貿網絡,其他經濟服務支出,10.9.4,"上年度預報貨物資訊計畫預算業已編竣,所 列142,880千元如數減列。" 2016,4017400100,844168000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費768,343千元,較上年度減列 職員待遇及約聘僱人員酬金等15,662千元 ,增列撥補勞工退休準備金專戶差額等30 ,578千元,計淨增14,916千元。 2.基本行政工作維持費75,825千元,較上年 度減列購置辦公事務設備等5,441千元。" 2016,4017400200,1021431000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國有財產接收保管經費56,079千元,較上 年度增列囑託地政機關辦理未登錄地之國 有登記及配合地政機關地籍整理之測量作 業等經費4,849千元。 2.國有財產管理處分經費902,489千元,較 上年度增列管理國有非公用房地等相關經 費8,079千元,其中: (1)屏東縣高樹鄉遭盜採砂石國有土地坑 洞回填及保全計畫總經費1,486,098千 元,分6年辦理,101至104年度已編列1 87,453千元,本年度續編第5年經費61, 813千元,與上年度同。 (2)被占用國有非公用不動產加強清理計 畫總經費1,098,060千元,分6年辦理, 103至104年度已編列297,516千元,本 年度續編第3年經費147,516千元,與上 年度同。 3.國有財產改良利用經費3,338千元,與上 年度同。 4.國有公用財產經費3,105千元,較上年度 增列財產活化運用等經費96千元。 5.國有財產電腦化業務經費56,420千元,較 上年度減列因應應用系統上線所需電腦設 備費等4,823千元。" 2016,4017409000,86000,營建工程,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, 2016,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 2016,4017600100,428123000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費406,586千元,較上年度核實 減列人事費8,298千元。 2.基本行政工作維持費21,537千元,較上年 度減列運費等377千元,增列電費、設施 及機械設備養護費等1,104千元,計淨增7 27千元。" 2016,4017601000,679988000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃管理69,513千元,較上年度增列 資訊安全管理制度、建構財政雲端服務網 計畫及財政巨量資料研究中心研發計畫等 經費39,969千元,其中: (1)建構財政雲端服務網計畫總經費821,4 38千元,分4年辦理,104年度已編列23 ,046千元,本年度續編第2年經費47,40 0千元,較上年度增列24,354千元。 (2)新增財政巨量資料研究中心研發計畫 總經費195,000千元,分4年辦理,本年 度編列第1年經費10,000千元。 2.國稅核課系統及資料集中處理224,969千 元,較上年度減列142千元,其中: (1)推動電子發票,創造智慧好生活計畫 總經費370,190千元,分3年辦理,103 至104年度已編列267,308千元,本年度 續編最後1年經費102,882千元,較上年 度減列62,824千元。 (2)新增強化商品流程溯源追蹤與跨域稽 查整合計畫總經費330,000千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費65,000千 元。 3.地方稅核課系統及資料集中處理38,141千 元,較上年度增列賦稅再造地方稅建置延 續維護委外服務案等經費4,534千元。 4.徵課管理系統296,005千元,較上年度增 列賦稅再造國稅建置延續維護委外服務案 等經費2,015千元。 5.資通資源管理42,891千元,較上年度減列 資訊化教材印製費及購置個人電腦經費58 6千元,增列電費及電腦設備維護經費4,5 49千元,計淨增3,963千元。 6.財政資料管理8,469千元,較上年度減列 郵資及物品等經費204千元,增列稅務資 料委外建檔服務及資料整理搬運人力費等 309千元,計淨增105千元。" 2016,4017609000,3765000,營建工程,財政部主管,財政資訊中心,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, 2016,4017609800,1655000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5120010100,864657000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費594,378千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額經費25,501 千元。 2.基本行政工作維持費111,529千元,較上 年度增列辦公廳舍電梯及機電設施維護費 等318千元。 3.推展一般教育及編印文教書刊經費125,67 4千元,較上年度增列辦理校園食材登錄 平臺及管理系統推廣實施計畫等經費12,7 00千元。 4.人事行政管理與財務輔導經費27,688千元 ,較上年度減列補助大專校院辦理人事法 制研討會經費250千元。 5.辦公房屋整修及購置事務機具經費5,388 千元,較上年度增列辦公室中央空調系統 改善及設備更新等經費768千元。" 2016,5120010200,10217047000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, 2016,5120010300,1007452000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, 2016,5120010500,959806000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, 2016,5120010700,2218446000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,訓育與輔導,教育支出,11.1.5.1, 2016,5120010900,2440748000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, 2016,5120018100,5528952000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, 2016,5120019000,0,交通及運輸設備,教育部主管,教育部,一般建築及設備,教育支出,11.1.8.1, 2016,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.9,仍照上年度預算數編列。 2016,5320011100,778746000,充實國立社教機構及公立圖書館功能,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.10.1, 2016,5320018100,2325000,國立社教機構作業基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,文化支出,11.1.11.1, 2016,7620012100,23930958000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫 卹金13,843,705千元,較上年度增列633, 438千元。 2.補貼國立高級中等以上學校退休人員一次 退休金優惠存款利息差額10,087,253千元 ,較上年度增列5,386,899千元。" 2016,5120100100,261102000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費210,351千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費5,74 6千元。 2.基本行政工作維持費44,522千元,較上年 度減列文書處理及檔案整理等經費1,078 千元。 3.辦公房屋整修及設備購置經費6,229千元 ,與上年度同。" 2016,5120100200,57300864000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, 2016,5120108100,1123560000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, 2016,5120109800,40000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5120203000,1666212000,無細項,教育部主管,體育署,學校體育教育,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強學校體育活動及教學發展等經費1,31 9,899千元,較上年度減列辦理全國學生 舞蹈比賽經費5,500千元。 2.強棒計畫之促進優質學生棒球運動總經費 968,878千元,分4年辦理,103及104年度 已編列500,000千元,本年度續編第3年經 費250,000千元,與上年度同。 3.學校特殊體育活動及教學發展經費21,005 千元,與上年度同。 4.辦理原住民族體育教育經費75,308千元, 與上年度同。" 2016,5320200100,172467000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費140,773千元,較上年度核實 減列人事費2,123千元。 2.基本行政工作維持費31,694千元,較上年 度減列線上公文簽核系統、公文影像調閱 系統設備改善及提升等經費2,937千元。" 2016,5320201000,40386000,無細項,教育部主管,體育署,體育行政業務,文化支出,11.3.3,"本年度預算數40,386千元,係體育行政及督 導經費,較上年度增列辦理智慧休閒與運動 服務加值、體育雲端服務系統開發及體育網 路電視臺節目製播等經費20,523千元。" 2016,5320202000,5413833000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展全民運動經費171,279千元,較上年 度減列22,364千元,包括: (1)全民運動推展相關行政業務等經費51, 879千元,較上年度增列運動健康資訊 雲建置案等經費5,930千元。 (2)輔導地方政府與相關團體辦理全民運 動推展活動及提升規律運動人口等經費 119,400千元,較上年度增列辦理全民 運動推展計畫活動、i運動資訊平台、 水域活動及宣導計畫等經費101,728千 元。 (3)上年度打造運動島計畫預算業已編竣 ,所列130,022千元如數減列。 2.推展競技運動經費506,487千元,較上年 度減列41,137千元,包括: (1)統整全國各級運動選手培訓體系、落 實優秀運動選手分級培訓、管理及輔導 等經費313,608千元,較上年度減列補 助行政法人國家運動訓練中心基本維運 及辦理選手培訓工作等經費34,713千元 。 (2)強棒計畫之深耕基層棒球扎根工作總 經費831,122千元,分4年辦理,103及1 04年度已編列408,243千元,本年度續 編第3年經費192,879千元,較上年度減 列6,424千元。 3.推展國際體育經費57,440千元,較上年度 減列拓展國際活動空間及加強體育交流業 務等經費10,743千元。 4.整建運動設施經費2,985,327千元,較上 年度減列301,232千元,包括: (1)公民營運動場館設施管理與輔導等經 費535,327千元,較上年度減列運動場 館業消費者保護研習、國家運動園區整 體興設與人才培育計畫及資訊系統建置 等經費501,232千元。 (2)改善國民運動環境計畫總經費11,660, 000千元,分年辦理,99至104年度已編 列7,838,627千元,本年度續編1,800,0 00千元,與上年度同。 (3)自行車道整體路網串連建設計畫總經 費為1,950,000千元,分年辦理,102至 104年度已編列1,048,904千元,本年度 續編300,000千元,較上年度減列150,0 00千元。 (4)新增水域運動整體發展計畫經費350,0 00千元。 5.2017臺北世界大學運動會籌辦計畫總經費 19,858,000千元,中央補助8,927,905千 元,分年辦理,100至104年度已編列2,88 8,194千元,本年度續編1,693,300千元, 較上年度減列109,500千元。" 2016,5320209000,0,交通及運輸設備,教育部主管,體育署,一般建築及設備,文化支出,11.3.5.1, 2016,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.6,仍照上年度預算數編列。 2016,5120300100,92327000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費68,371千元,較上年度增列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費3,127 千元。 2.基本行政工作維持費17,813千元,較上年 度減列廁所修繕等經費848千元。 3.資訊管理計畫經費6,143千元,較上年度 減列資訊服務等經費45千元。" 2016,5120301000,159091000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, 2016,5120309000,248000,其他設備,教育部主管,青年發展署,一般建築及設備,教育支出,11.4.3.1, 2016,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5321730100,199496000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費154,307千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費4,45 9千元。 2.基本行政工作維持費45,189千元,與上年 度同。" 2016,5321731000,29877000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, 2016,5321739000,1295000,其他設備,教育部主管,國家圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.5.3.1, 2016,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5321800100,125762000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費94,430千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費700千元。 2.基本行政工作維持費31,332千元,較上年 度增列機電空調維護等經費335千元。" 2016,5321801000,35914000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數35,914千元,係圖書館業務經 費,較上年度減列公共圖書館人才培訓、全 國閱讀活動徵文及好書交換等經費1,035千 元。" 2016,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.3,仍照上年度預算數編列。 2016,5121870100,153756000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費142,293千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費4,77 3千元。 2.基本行政工作維持費9,625千元,較上年 度增列行政資訊系統維運等經費1,170千 元。 3.資訊作業維持費1,838千元,與上年度同 。" 2016,5121870200,39486000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.節目製作經費14,099千元,較上年度增列 節目製播等經費52千元。 2.機務維修管理經費8,052千元,與上年度 同。 3.彰化分臺節目製作及機務管理經費5,157 千元,較上年度增列節目製播及數據通訊 費等135千元。 4.高雄分臺節目製作及機務管理經費3,951 千元,較上年度增列節目製播及設備維護 等經費100千元。 5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費2,418 千元,較上年度增列數據通訊費等100千 元。 6.臺東分臺節目製作及機務管理經費3,799 千元,較上年度增列新設臺站基本維持、 節目製作及數據通訊費等1,519千元。 7.節目推廣調查研究經費2,010千元,較上 年度增列辦理節目推廣行銷活動等經費11 6千元。" 2016,5121879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,教育支出,11.7.3,仍照上年度預算數編列。 2016,5121900100,282524000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費201,945千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,958千元。 2.基本行政工作維持費71,494千元,較上年 度增列建置研發成果與人才資源整合平臺 及設置戶外教育實踐園區等經費23,549千 元。 3.資訊運用及管理經費9,085千元,較上年 度減列建置網路電話語音系統等經費9,21 8千元。" 2016,5121900200,268980000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, 2016,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.3,仍照上年度預算數編列。 2016,5121950100,0,無細項,教育部主管,國立海洋科技博物館,一般行政,教育支出,11.9.1, 2016,5121950200,0,無細項,教育部主管,國立海洋科技博物館,館務業務活動,教育支出,11.9.2, 2016,5121959000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立海洋科技博物館,一般建築及設備,教育支出,11.9.3.1, 2016,5121959800,0,無細項,教育部主管,國立海洋科技博物館,第一預備金,教育支出,11.9.4, 2016,3423010100,572692000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費416,055千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 專戶差額等經費14,038千元。 2.基本行政工作維持費88,390千元,較上年 度減列辦理司法新廈耐震補強工程等經費 12,856千元。 3.研討(考)暨進修業務經費7,773千元, 較上年度減列辦理綜合性業務宣導等經費 860千元。 4.各項法規問題研究經費4,287千元,較上 年度減列辦理法制業務研習等經費676千 元。 5.資訊管理業務經費56,187千元,較上年度 減列檢察、矯正、廉政資料庫整合提升計 畫之教育訓練等經費1,410千元。" 2016,3423011400,369883000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法律事務業務經費13,013千元,較上 年度減列法律條文研修會議出席費及撰稿 費等1,523千元。 2.辦理檢察行政業務經費79,900千元,較上 年度增列獎勵民眾檢舉各項選舉候選人賄 選獎勵金等11,502千元。 3.辦理司法保護業務經費267,868千元,較 上年度增列捐助民間更生保護團體等經費 18,083千元。 4.辦理國際及兩岸法律事務經費9,102千元 ,與上年度同。" 2016,3423018100,0,矯正機關作業基金,法務部主管,法務部,非營業特種基金,司法支出,12.1.3.1, 2016,3423019000,137731000,其他設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.4.1, 2016,3423019800,6237000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,5223015000,98700000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增檢察卷證數位化暨獄政假釋無紙化計 畫經費98,700千元。 2.上年度運用科技方法建構優質司法偵查服 務效能計畫預算業已編竣,所列8,430千 元如數減列。" 2016,7623012000,85000000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.7,"本年度預算數85,000千元,係司法官退休及 退養給付經費,較上年度增列20,000千元。" 2016,8923013000,40991000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.8,"本年度預算數40,991千元,係國家賠償金, 較上年度減列4,555千元。" 2016,3423100100,93001000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,003千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費4,070千元。 2.基本行政工作維持費44,998千元,較上年 度增列宿舍區建物樓板整修工程等經費25 ,995千元。" 2016,3423101000,129982000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.司法官訓練業務經費115,429千元,較上 年度減列司法官學員生活津貼及租賃事務 性機器等經費20,617千元。 2.司法工作人員訓練業務經費14,553千元, 較上年度增列檢察事務官學員生活津貼及 膳食費等124千元。" 2016,3423109800,292000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423150100,61072000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,102千元,較上年度核實減 列人事費763千元。 2.基本行政工作維持費12,970千元,較上年 度減列購置文具紙張等經費12千元。" 2016,3423151000,63782000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.法醫訓練研究經費18,873千元,較上年度 增列辦理辦公室耐震補強工程等經費14,0 65千元。 2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 33,135千元,較上年度增列辦理解剖及死 因鑑定等經費4,222千元。 3.毒物化學鑑定經費6,354千元,與上年度 同。 4.血清證物鑑定經費5,116千元,較上年度 減列參加2015年美國刑事科學年會國外旅 費119千元。 5.北區解剖室維持經費304千元,較上年度 減列設施及機械設備養護等經費100千元 。" 2016,3423159000,0,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.3.3.1, 2016,3423159800,198000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,5223151100,36390000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理法醫病理鑑識研究計畫經費11,410千 元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 費970千元。 2.辦理毒物化學鑑識研究計畫經費16,870千 元,較上年度增列購置鑑識儀器設備等經 費7,370千元。 3.辦理血清證物鑑識研究計畫經費8,110千 元,較上年度減列購置鑑識儀器設備等經 費3,780千元。" 2016,3423160100,385908000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費317,124千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 15,329千元。 2.基本行政工作維持費68,784千元,較上年 度減列辦公廳室租金等經費256千元。" 2016,3423161000,50489000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理廉政政策規劃考核業務經費15,275千 元,較上年度減列申請國際廉政刊物授權 費等351千元。 2.辦理貪瀆預防業務經費8,469千元,較上 年度減列辦理廉政倫理教育訓練及研討會 等經費660千元。 3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務 經費24,775千元,較上年度增列獎勵民眾 檢舉貪污瀆職案件獎勵金等3,572千元。 4.辦理政風機構督導審核業務經費1,970千 元,與上年度同。" 2016,3423169000,132961000,營建工程,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, 2016,3423169800,596000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,5223161000,0,無細項,法務部主管,廉政署,司法科技業務,科學支出,12.4.5,"上年度測謊專業人才培育及運用效能提升計 畫預算業已編竣,所列760千元如數減列。" 2016,3423170100,173527000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費148,650千元,較上年度核實 減列人事費38千元。 2.基本行政工作維持費24,877千元,較上年 度增列設施及機械設備養護等經費95千元 。" 2016,3423174100,12136892000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費8,050,717千元,較上年度增 列職員150人、約僱150人之人事費及撥補 勞工退休準備金專戶差額等經費369,024 千元。 2.基本行政工作維持費525,041千元,較上 年度增列改善收容人場舍設施等經費30,7 58千元。 3.辦理矯正行政業務經費234,284千元,較 上年度增列辦理矯正機關建築物耐震補強 工程等經費15,636千元。 4.辦理矯正訓練業務經費22,312千元,與上 年度同。 5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費329,920 千元,較上年度增列替代役役男勤務管理 及戒護安全設備等經費40,580千元。 6.辦理收容人給養業務經費1,574,812千元 ,較上年度減列18,410千元。 7.補助收容人健保費1,399,806千元,較上 年度增列329,531千元。" 2016,3423178700,210283000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺北監獄新(擴)建工程計畫總經費391,66 4千元,分5年辦理,101至104年度已編列 328,097千元,本年度續編最後1年經費63 ,567千元,較上年度減列86,433千元。 2.臺中監獄矯正教育館工程計畫總經費63,5 39千元,分年辦理,以前年度已編列8,00 0千元,本年度續編42,549千元,較上年 度增列42,549千元。 3.宜蘭監獄擴建工程計畫總經費581,897千 元,分年辦理,以前年度已編列44,360千 元,本年度續編104,167千元,較上年度 增列62,067千元。" 2016,3423179000,5843000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, 2016,3423179800,22133000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,5223175000,6897000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增善用智慧科技提升矯正機關安全管理 效能先期計畫經費6,897千元。 2.上年度運用科技方法建構優質司法偵查服 務效能計畫預算業已編竣,所列540千元 如數減列。" 2016,3423180100,103721000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費94,071千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費704千元。 2.基本行政工作維持費9,650千元,較上年 度增列購置文具紙張等經費6千元。" 2016,3423181000,31251000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數31,251千元,係辦理及督導執 行業務經費,較上年度增列替代役役男勤務 管理等經費9,283千元。" 2016,3423184000,1132235000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費810,084千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費15,041千元。 2.基本行政工作維持費175,685千元,較上 年度增列購置資訊耗材及文具紙張等經費 638千元。 3.辦理執行業務經費146,466千元,較上年 度增列辦理辦公廳舍耐震補強工程等經費 1,875千元。" 2016,3423188500,50000000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"行政執行署高雄分署辦公廳舍自有化中程計 畫總經費336,868千元,分年辦理,以前年 度已編列4,651千元,本年度續編50,000千 元,較上年度增列50,000千元。" 2016,3423189000,3815000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, 2016,3423189800,7381000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423200100,149812000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費135,544千元,較上年度核實 減列人事費14,262千元。 2.基本行政工作維持費14,268千元,較上年 度增列購置資訊耗材等經費317千元。 3.上年度編印非常上訴理由及判決要旨選輯 預算業已編竣,所列60千元如數減列。" 2016,3423201000,33923000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經費1,34 9千元,較上年度增列辦理第三審刑事案 件之文件印製等經費141千元。 2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費8,088 千元,與上年度同。 3.辦理選舉查察業務經費20,187千元,較上 年度減列辦理查察賄選業務加值班費及通 訊費等24,736千元。 4.特別偵查組案件偵辦經費4,299千元,較 上年度減列購置文具紙張等經費538千元 。" 2016,3423209800,178000,無細項,法務部主管,最高法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423300100,705342000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費639,917千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 27,698千元。 2.基本行政工作維持費21,565千元,較上年 度減列派員出國進修等經費162千元。 3.檢舉與查緝毒品獎金43,860千元,較上年 度減列民眾檢舉毒品犯罪案件獎勵金1,54 0千元。" 2016,3423301000,158693000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費145, 845千元,較上年度增列購置科技監控設 備等經費26,719千元。 2.辦理重大刑案鑑定及涉外刑事案件等業務 經費12,770千元,與上年度同。 3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費78千 元,與上年度同。" 2016,3423308500,7798000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.8.3,"新增臺灣高等法院檢察署暨智慧財產分署、 臺灣臺北地方法院檢察署博一大樓辦公廳舍 及舊有辦公室整修工程計畫經費如列數。" 2016,3423309000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.8.4.1, 2016,3423309800,4896000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,5223301000,0,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.8.6,"上年度辦理數位匯流寬頻技術及雲端服務於 科技設備監控之研究與運用計畫預算業已編 竣,所列13,300千元如數減列。" 2016,3423310100,177109000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費171,965千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,200千元。 2.基本行政工作維持費5,144千元,較上年 度增列車輛養護等經費115千元。" 2016,3423311000,7470000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數7,470千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列辦理 辦公室耐震補強工程等經費3,006千元。" 2016,3423319800,191000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺中分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.9.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423320100,130888000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費125,773千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,928千元。 2.基本行政工作維持費5,115千元,較上年 度增列設施及機械設備養護等經費26千元 。" 2016,3423321000,7955000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數7,955千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度增列辦理 辦公室耐震補強工程等經費5,483千元。" 2016,3423329800,121000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院臺南分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.10.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423330100,160069000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費152,555千元,較上年度核實 減列人事費5,728千元。 2.基本行政工作維持費7,514千元,較上年 度增列資訊服務費等60千元。" 2016,3423331000,3442000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數3,442千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列國內 出差旅費等14千元。" 2016,3423339800,138000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院高雄分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.11.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423340100,52777000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費49,355千元,較上年度核實減 列人事費420千元。 2.基本行政工作維持費3,422千元,較上年 度增列文件印刷等經費84千元。" 2016,3423341000,1318000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數1,318千元,係辦理刑事案件 偵查及執行等業務經費,較上年度減列國內 出差旅費等90千元。" 2016,3423349800,51000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院花蓮分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.12.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423350100,16833000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費15,055千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費1,778千元,與上年 度同。" 2016,3423351000,867000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數867千元,係辦理刑事案件偵 查及執行等業務經費,與上年度同。" 2016,3423359800,52000,無細項,法務部主管,臺灣高等法院檢察署智慧財產分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423410100,886014000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費826,025千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 8,488千元。 2.基本行政工作維持費59,989千元,較上年 度增列車輛保險費等14千元。" 2016,3423411000,80876000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費76,2 10千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費40,572 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,66 6千元,與上年度同。" 2016,3423418500,54235000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增臺灣臺北地方法院檢察署採購大樓辦 公廳舍及舊有辦公室整修工程計畫經費53 ,062千元。 2.新增臺灣高等法院檢察署暨智慧財產分署 、臺灣臺北地方法院檢察署博一大樓辦公 廳舍及舊有辦公室整修工程計畫經費1,17 3千元。" 2016,3423419000,780000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.4.1, 2016,3423419800,777000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,5223411000,0,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.14.6,"上年度運用科技方法建構優質司法偵查服務 效能計畫預算業已編竣,所列2,250千元如 數減列。" 2016,3423420100,397941000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費372,425千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費15,203千元。 2.基本行政工作維持費25,516千元,較上年 度增列環境清潔維護等經費79千元。" 2016,3423421000,44514000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費42,0 44千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費17,497 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,47 0千元,與上年度同。" 2016,3423428500,281346000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.15.3,"臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍暨第 一、二辦公大樓整修工程中程計畫總經費69 8,245千元,分年辦理,以前年度已編列209 ,620千元,本年度續編281,346千元,較上 年度增列166,850千元。" 2016,3423429800,325000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423430100,686022000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費641,451千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費8,381千元。 2.基本行政工作維持費44,571千元,較上年 度增列案卷運費等12千元。" 2016,3423431000,101118000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費99,0 36千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費74,879 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,08 2千元,與上年度同。" 2016,3423439000,1280000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.3.1, 2016,3423439800,553000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,5223431000,950000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.16.5,"新增運用科技方法提升檢察機關服務及管理 效能先期計畫經費如列數。" 2016,3423470100,536181000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費500,826千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費13,373千元。 2.基本行政工作維持費35,355千元,較上年 度增列新建辦公大樓水電費等2,396千元 。" 2016,3423471000,82627000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費78,4 72千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費58,765 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費4,15 5千元,與上年度同。" 2016,3423478500,103622000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增臺灣桃園地方法院檢察署遷建辦公廳 舍裝修、購置設備及搬遷等經費103,622 千元。 2.上年度臺灣桃園地方法院檢察署遷建辦公 廳舍計畫預算業已編竣,所列44,984千元 如數減列。" 2016,3423479000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.4.1, 2016,3423479800,877000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423480100,262434000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費240,009千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,174千元。 2.基本行政工作維持費22,425千元,較上年 度減列辦公廳室租金等經費1,034千元。" 2016,3423481000,56204000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費54,2 74千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費43,642 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,93 0千元,與上年度同。" 2016,3423488500,0,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.18.3,"上年度臺灣新竹地方法院檢察署新建辦公廳 舍裝修工程、購置設備及搬遷等預算業已編 竣,所列12,500千元如數減列。" 2016,3423489800,225000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423490100,176313000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費166,649千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費7,426千元。 2.基本行政工作維持費9,664千元,較上年 度增列車輛養護等經費42千元。" 2016,3423491000,33727000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費31,9 71千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費7,734 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,75 6千元,與上年度同。" 2016,3423499800,157000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423500100,740573000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費716,731千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費9,500千元。 2.基本行政工作維持費23,842千元,較上年 度減列辦公廳舍租金等經費1,449千元。" 2016,3423501000,177823000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費174, 231千元,較上年度增列提撥緩起訴處分 金及認罪協商金補助公益團體等經費143, 351千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,59 2千元,與上年度同。" 2016,3423508500,3000000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.20.3,"新增臺灣高等法院臺中分院檢察署、臺灣臺 中地方法院檢察署及法務部行政執行署臺中 分署擴遷建辦公廳舍中程聯合計畫經費如列 數。" 2016,3423509000,2720000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.4.1, 2016,3423509800,598000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,5223505000,3830000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.20.6,"新增贓證物庫數位化管理作業計畫經費如列 數。" 2016,3423510100,171770000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費162,789千元,較上年度核實 減列人事費302千元。 2.基本行政工作維持費8,981千元,較上年 度增列車輛養護等經費382千元。" 2016,3423511000,22221000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費20,7 22千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費4,008 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,49 9千元,較上年度減列辦理鄉鎮市調解業 務等經費100千元。" 2016,3423519800,153000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423520100,307115000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費297,246千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費10,906千元。 2.基本行政工作維持費9,869千元,較上年 度增列辦公廳室租金等經費167千元。" 2016,3423521000,50811000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費46,8 51千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費33,669 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費3,96 0千元,與上年度同。" 2016,3423528500,5100000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.22.3,"新增臺灣彰化地方法院檢察署暨法務部行政 執行署彰化分署聯合遷建辦公廳舍計畫經費 如列數。" 2016,3423529800,273000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423530100,178387000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費171,089千元,較上年度核實 減列人事費963千元。 2.基本行政工作維持費7,298千元,較上年 度增列環境清潔維護等經費187千元。" 2016,3423531000,40519000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費37,9 81千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費25,481 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,53 8千元,與上年度同。" 2016,3423539800,167000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423540100,251818000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費235,631千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,353千元。 2.基本行政工作維持費16,187千元,較上年 度增列退休退職人員三節慰問金等84千元 。" 2016,3423541000,24274000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費21,9 85千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費5,804 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,28 9千元,與上年度同。" 2016,3423549800,218000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423560100,457231000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費433,553千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 3,951千元。 2.基本行政工作維持費23,678千元,較上年 度增列車輛養護等經費41千元。" 2016,3423561000,87954000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費82,9 17千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費63,297 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,03 7千元,與上年度同。" 2016,3423569800,418000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,5223561000,950000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方法院檢察署,司法科技業務,科學支出,12.25.4,"新增運用科技方法提升檢察機關服務及管理 效能先期計畫經費如列數。" 2016,3423580100,825659000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費762,933千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費4,563千元。 2.基本行政工作維持費62,726千元,較上年 度增列臺灣橋頭地方法院檢察署辦公廳室 維運等經費13,687千元。" 2016,3423581000,120155000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費114, 371千元,較上年度增列提撥緩起訴處分 金及認罪協商金補助公益團體等經費73,3 45千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費5,78 4千元,較上年度增列犯罪被害人補償會 議審議委員兼職費16千元。" 2016,3423588500,44539000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.26.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣橋頭地方法院檢察署辦公廳舍家具及 內部設備設置計畫總經費121,060千元, 分2年辦理,104年度已編列84,354千元, 本年度續編最後1年經費36,706千元,較 上年度減列47,648千元。 2.新增臺灣橋頭地方法院檢察署首長宿舍新 建計畫經費7,833千元。" 2016,3423589000,8615000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.26.4.1, 2016,3423589800,713000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423590100,254604000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費243,087千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 12,503千元。 2.基本行政工作維持費11,517千元,較上年 度增列檔案室租金等經費746千元。" 2016,3423591000,35808000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費32,8 44千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費24,037 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,96 4千元,與上年度同。" 2016,3423599000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, 2016,3423599800,206000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423600100,117445000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費106,952千元,較上年度核實 減列人事費1,648千元。 2.基本行政工作維持費10,493千元,較上年 度減列退休退職人員三節慰問金等12千元 。" 2016,3423601000,11523000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費9,94 3千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費1,350 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,58 0千元,與上年度同。" 2016,3423609800,284000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423610100,154288000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費146,120千元,較上年度核實 減列人事費164千元。 2.基本行政工作維持費8,168千元,較上年 度增列環境清潔維護等經費314千元。" 2016,3423611000,26554000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費24,0 92千元,較上年度增列汰換電話總機電子 交換系統、提撥緩起訴處分金及認罪協商 金補助公益團體等經費17,676千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,46 2千元,與上年度同。" 2016,3423619800,264000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423620100,157371000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費147,998千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 6,229千元。 2.基本行政工作維持費9,373千元,較上年 度減列車輛養護等經費147千元。" 2016,3423621000,18930000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費17,5 06千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費11,264 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費1,42 4千元,較上年度減列辦理犯罪被害人補 償審查會議經費100千元。" 2016,3423629800,324000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423630100,180425000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下﹕ 1.人員維持費167,910千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 4,020千元。 2.基本行政工作維持費12,515千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費304千元。" 2016,3423631000,20944000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費18,7 78千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費11,813 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費2,16 6千元,較上年度減列國內出差旅費等20 千元。" 2016,3423639800,408000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423640100,72609000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費65,114千元,較上年度核實減 列人事費1,578千元。 2.基本行政工作維持費7,495千元,較上年 度增列資訊服務費等849千元。" 2016,3423641000,5321000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費4,64 9千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費180千 元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費672 千元,與上年度同。" 2016,3423649000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.32.3.1, 2016,3423649800,69000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423900100,18003000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費16,362千元,較上年度核實減 列人事費37千元。 2.基本行政工作維持費1,641千元,較上年 度增列辦公廳室養護等經費114千元。" 2016,3423901000,947000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數947千元,係辦理刑事案件偵 查及執行等業務經費,較上年度減列購置文 具紙張及國內出差旅費等115千元。" 2016,3423908500,0,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.33.3,"福建高等法院金門分院檢察署興建辦公廳舍 計畫總經費122,540千元,分年辦理,以前 年度已編列4,200千元,本年度暫緩辦理, 上年度所列1,700千元如數減列。" 2016,3423909800,16000,無細項,法務部主管,福建高等法院金門分院檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423910100,44184000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費41,601千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費397千元。 2.基本行政工作維持費2,583千元,較上年 度減列國內出差旅費等59千元。" 2016,3423911000,6725000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費6,52 1千元,較上年度增列提撥緩起訴處分金 及認罪協商金補助公益團體等經費2,361 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費204 千元,較上年度增列犯罪被害人補償會議 審議委員兼職費12千元。" 2016,3423919800,76000,無細項,法務部主管,福建金門地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.34.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423920100,12795000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費11,584千元,較上年度核實減 列人事費16千元。 2.基本行政工作維持費1,211千元,較上年 度減列辦公廳室養護等經費463千元。" 2016,3423921000,2052000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經費1,96 4千元,較上年度減列購置辦公物品等經 費957千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費88千 元,較上年度減列國內出差旅費等38千元 。" 2016,3423929800,65000,無細項,法務部主管,福建連江地方法院檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,3423950100,4979732000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,652,804千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備 金專戶差額等經費96,544千元。 2.基本行政工作維持費151,990千元,較上 年度增列辦公廳舍養護等經費22,640千元 。 3.一般行政業務經費88,897千元,較上年度 增列汰換執勤防彈衣等經費13,547千元。 4.資訊作業經費37,230千元,較上年度減列 對外資訊網站授權軟體等經費4,180千元 。 5.人員訓練經費45,590千元,較上年度增列 購置執勤及訓練用子彈等經費10,240千元 。 6.出國參加會議及訓練經費3,221千元,與 上年度同。" 2016,3423951000,232840000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.調查資料蒐處與運用經費64,110千元,較 上年度增列通訊費等6,000千元。 2.兩岸資料蒐集與研究經費3,150千元,與 上年度同。 3.國際事務資料蒐處與運用經費32,680千元 ,較上年度增列辦理國際訓練合作及偵辦 跨境犯罪等經費8,000千元。 4.國家安全維護及保防工作經費29,000千元 ,較上年度增列查證國安線索等經費3,89 0千元。 5.貪瀆犯罪防制經費37,000千元,較上年度 增列偵辦貪瀆及查察賄選案件等經費3,98 0千元。 6.經濟犯罪防制經費30,300千元,較上年度 增列辦理案件履勘及證物扣押等經費4,09 1千元。 7.毒品犯罪防制經費31,000千元,較上年度 增列查緝毒品等經費4,120千元。 8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費5,600千元 ,較上年度增列辦理國際防制洗錢組織協 調聯繫等經費1,450千元。" 2016,3423952000,135160000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.36.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技鑑識工作經費17,910千元,較上年度 減列檢驗鑑定設備養護等經費95千元。 2.電訊工作經費3,310千元,較上年度減列 購置通訊耗材等經費690千元。 3.通訊監察工作經費113,940千元,較上年 度增列通訊監察設備養護等經費6,645千 元。" 2016,3423959000,7200000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.36.4.1, 2016,3423959800,4360000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.36.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,5223953000,26070000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.36.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新興毒品與人別鑑識科技提升計畫經費16 ,000千元,較上年度增列購置液相層析串 聯質譜儀等經費8,813千元。 2.無線遠距傳輸應用計畫經費2,420千元, 較上年度增列購置數位錄音設備等經費18 0千元。 3.新世代數位鑑識全面提升計畫經費7,650 千元,較上年度增列購置數位鑑識設備等 經費1,050千元。 4.上年度運用科技方法建構優質司法偵查服 務效能計畫預算業已編竣,所列1,950千 元如數減列。" 2016,4026015000,39383000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資事業股權移轉,財務支出,13.1.1,"本年度預算數39,383千元,係新增出售中央 政府持有中國鋼鐵公司股票所需證券交易稅 及手續費等經費。" 2016,5226011300,949792000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業科技發展,科學支出,13.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.商業服務業科技化計畫經費82,233千元, 較上年度增列辦理商業服務業科技化與國 際化發展計畫等經費4,525千元。 2.物流國際化與科技化推動計畫經費155,61 9千元,較上年度增列辦理供應鏈重整之 物流推動計畫等經費21,824千元。 3.電子商務發展與安全推動計畫經費121,62 9千元,較上年度增列辦理電子商務兆元 推升計畫等經費47,989千元。 4.提升服務業競爭力與高值化輔導經費51,8 04千元,較上年度增列辦理服務業結構調 整與科技應用規劃計畫等經費20,625千元 。 5.臺灣餐飲國際化及科技化服務計畫經費65 ,176千元,較上年度增列辦理餐飲老店故 事行銷計畫等經費9,645千元。 6.商工資訊創新服務與安全認證推動經費15 5,968千元,較上年度增列67,135千元, 包括: (1)商業行政資訊雲端應用擴充及效能提 升計畫等經費44,934千元,較上年度增 列辦理再造商業登記案卷影像系統等經 費7,258千元。 (2)招商及投資服務計畫-貿商e化服務流 程再造及整合計畫總經費149,850千元 ,分5年辦理,101至104年度已編列90, 793千元,本年度續編最後1年經費59,0 57千元,較上年度增列39,900千元。 (3)招商及投資服務計畫-投資台灣入口網 整合計畫總經費181,585千元,分5年辦 理,101至104年度已編列129,608千元 ,本年度續編最後1年經費51,977千元 ,較上年度增列19,977千元。 7.商業發展科技研究能量建置及輔導經費24 8,679千元,較上年度增列辦理服務業創 新研發計畫等經費8,565千元。 8.推動優質智慧商業計畫經費68,684千元, 較上年度減列辦理商業服務業智慧化共通 應用推動計畫等經費12,340千元。" 2016,5226014000,18445608000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.科技行政管理經費84,561千元,較上年度 減列國際組織會費等14,352千元。 2.政策研究與推動計畫經費919,835千元, 較上年度增列辦理推動產業技術發展等經 費53,780千元。 3.工研院科技專案計畫經費8,261,382千元 ,較上年度增列辦理複合醫材與藥品開發 計畫等經費11,340千元。 4.資策會科技專案計畫經費1,101,117千元 ,較上年度減列辦理青年科技創意平台永 續經營發展及智慧車載資通訊技術暨服務 發展計畫等經費123,529千元。 5.中科院科技專案計畫經費666,084千元, 較上年度減列辦理通訊與光電領域軍品科 技創新應用與釋商計畫等經費49,720千元 。 6.其他法人科技專案計畫經費3,359,208千 元,較上年度增列辦理維新傳統產業創新 加值發展及下世代汽車自主整合創新研發 計畫等經費331,955千元。 7.業學界科技專案計畫經費2,760,121千元 ,較上年度減列補助小型企業創新研發計 畫等經費480,104千元。 8.新增加速行動寬頻服務及產業發展計畫- 研發行動寬頻新興技術計畫等經費1,293, 300千元。" 2016,5226014200,11020000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬海外科技人才,科學支出,13.1.4,"本年度預算數11,020千元,係辦理延攬海外 科技人才專案所需經費,較上年度增列辦理 海外社團交流活動、加強網站與社群媒體之 連結等經費957千元。" 2016,5226014400,5456000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦業及土石科技發展,科學支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦產品應用開發經費2,200千元,較上年 度減列辦理開發蛇紋石多元化工業材料之 應用研究等經費680千元。 2.礦產管理業務與知識應用整合推廣計畫總 經費13,100千元,分年辦理,102至104年 度已編列7,544千元,本年度續編3,256千 元,較上年度增列714千元。" 2016,5726012000,34455000,無細項,經濟部主管,經濟部,礦務行政與管理,工業支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.礦業行政及輔導經費15,278千元,較上年 度減列辦理礦產品流向回收調查及供需變 動對產業之影響等經費1,184千元。 2.礦場保安管理與礦害預防經費6,189千元 ,較上年度減列一般事務費等51千元。 3.土石管理與遏止盜濫採經費8,988千元, 較上年度增列辦理航拍監測作業及航照判 釋圖資等經費136千元。 4.新增智慧國土礦業資料建置計畫總經費27 ,800千元,分5年辦理,本年度編列第1年 經費4,000千元。 5.上年度礦業及土石資源資料庫系統計畫預 算業已編竣,所列3,069千元如數減列。" 2016,5926010100,3750256000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,172,584千元,較上年度核 實減列人事費19,025千元。 2.基本行政工作維持費159,629千元,較上 年度減列教育訓練費等21,754千元。 3.資訊管理經費158,874千元,較上年度增 列24,604千元,包括: (1)辦理資訊系統維護建置等經費96,874 千元,較上年度減列汰換個人電腦等經 費671千元。 (2)新增時空資訊雲落實智慧國土計畫-智 慧國土經濟與能源應用服務計畫總經費 300,000千元,分5年辦理,本年度編列 第1年經費62,000千元。 (3)上年度國土資訊系統自然環境基本資 料庫計畫預算業已編竣,所列36,725千 元如數減列。 4.經濟統計調查經費30,230千元,較上年度 減列資訊服務費等269千元。 5.研究發展規劃管理經費16,717千元,較上 年度減列一般事務費等449千元。 6.專業人員研究訓練經費31,075千元,較上 年度增列汰換電梯等經費2,716千元。 7.經貿談判經費28,045千元,較上年度增列 國外旅費等939千元。 8.台灣電力公司經營離島供電虧損之補助經 費1,886,382千元,較上年度增列812,980 千元。 9.新增中石化安順廠污染案居民照護計畫經 費266,720千元。" 2016,5926011000,6167000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.事業發展企劃經費4,137千元,較上年度 增列辦理事業內部檢核實地查證等經費13 千元。 2.重機事業管理經費932千元,較上年度減 列辦理事業投資計畫審查等經費39千元。 3.化工事業管理經費830千元,較上年度減 列辦理事業投資計畫審查等經費49千元。 4.公股管理經費268千元,較上年度減列國 內旅費等111千元。" 2016,5926011100,9273000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.投資案件之審核及管理經費3,143千元, 較上年度增列辦理陸資投資事業經營狀況 實地訪查等經費96千元。 2.投資案件電腦處理作業經費6,130千元, 較上年度減列僑外投資線上申辦系統維護 等經費600千元。" 2016,5926011200,304395000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動商業現代化,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.商業行政資訊維護計畫經費42,641千元, 較上年度增列辦理工商憑證管理中心維運 及資訊服務計畫等經費3,556千元。 2.健全營運主體維護商業秩序經費235,254 千元,較上年度增列委託直轄市政府辦理 公司登記業務等經費55,111千元。 3.新增連鎖加盟業能量厚植暨發展計畫經費 20,000千元。 4.新增廣告設計服務業加值計畫經費6,500 千元。 5.上年度商圈競爭力提升計畫預算業已編竣 ,所列29,017千元如數減列。 6.上年度推動連鎖加盟業躍升發展計畫預算 業已編竣,所列25,395千元如數減列。 7.上年度推動商業設計暨廣告服務業發展計 畫預算業已編竣,所列10,830千元如數減 列。 8.上年度開辦企業e化技術服務計畫預算業 已編竣,所列10,476千元如數減列。" 2016,5926011500,43808000,無細項,經濟部主管,經濟部,經濟行政與管理,其他經濟服務支出,13.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.工商企業輔導與管理經費16,808千元,較 上年度減列辦理工商登記等文書處理經費 40千元。 2.新增市集品牌塑造暨競爭力提升計畫經費 27,000千元。 3.上年度樂活菜市仔競爭力提升計畫預算業 已編竣,所列25,443千元如數減列。" 2016,5926011600,4415000,無細項,經濟部主管,經濟部,貿易調查業務,其他經濟服務支出,13.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.進口救濟與不公平貿易調查經費3,980千 元,較上年度減列辦理進口量異常預警監 測等經費1,466千元。 2.國際事務協調合作與行政救濟經費366千 元,較上年度增列國外旅費等13千元。 3.進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費69千元 ,較上年度增列國內旅費等3千元。" 2016,5926012400,15455000,國際經濟合作,經濟部主管,經濟部,國際經濟合作與促進投資,其他經濟服務支出,13.1.13.1, 2016,5926019000,0,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.14.1, 2016,5926019800,77927000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.15,仍照上年度預算數編列。 2016,6326016200,3772000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難照護金,福利服務支出,13.1.16,"本年度預算數3,772千元,係臺灣鋁業、臺 灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位 早期退休人員生活困難之年節照護金,較上 年度減列389千元。" 2016,7626016000,3950000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.17,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣鋁業公司退休人員月退休金經費522 千元,與上年度同。 2.鹽務人員退休撫卹經費3,428千元,較上 年度減列1,354千元。" 2016,5226102200,8292436000,無細項,經濟部主管,工業局,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.發展新興與高科技產業經費3,572,214千 元,較上年度減列辦理工業基礎技術及智 慧自動化發展暨專利檢索建置計畫與數位 內容跨域創新應用推動計畫等經費258,45 9千元,增列辦理加速行動寬頻服務及產 業發展計畫-第4代行動通訊內容加值與智 慧友善服務推動計畫及產業升級轉型行動 計畫等經費2,076,773千元,計淨增1,818 ,314千元。 2.策進傳統產業躍升與永續發展環境經費4, 720,222千元,較上年度減列提升製造業 資訊應用暨監管能力計畫及產業創新價值 卓越計畫等經費191,856千元,增列辦理 培訓產業創新暨人力加值計畫及產業永續 發展計畫等經費364,674千元,計淨增172 ,818千元。" 2016,5726100100,342030000,無細項,經濟部主管,工業局,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費283,703千元,較上年度核實 減列人事費5,319千元。 2.基本行政工作維持費21,194千元,較上年 度增列一般事務費等1,296千元。 3.資訊管理經費37,133千元,較上年度減列 辦理外銷品原料核退稅標準系統精進計畫 等經費1,119千元。" 2016,5726102000,144798000,無細項,經濟部主管,工業局,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.產業政策企劃經費51,129千元,較上年度 增列辦理全球招商專案專人專責客製化服 務計畫等經費44,508千元。 2.產業行政與管理經費13,729千元,較上年 度減列5,734千元,包括: (1)辦理永續產業發展管理相關業務等經 費7,021千元,較上年度減列物品等經 費1,042千元。 (2)全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫 總經費358,667千元,分18年辦理,90 至104年度已編列272,880千元,本年度 續編第16年經費6,708千元,較上年度 減列4,692千元。 3.補助地方政府及民間開發工業區更新示範 計畫總經費300,000千元,分年辦理,102 至104年度已編列95,056千元,本年度續 編11,140千元,較上年度減列1,789千元 。 4.新增產業用地開發整合服務計畫總經費10 4,800千元,分5年辦理,本年度編列第1 年經費6,000千元。 5.新增永續工業區潔淨水環境計畫總經費1, 200,000千元,分4年辦理,本年度編列第 1年經費62,800千元。" 2016,5726109000,1270000,交通及運輸設備,經濟部主管,工業局,一般建築及設備,工業支出,13.2.4.1, 2016,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,工業局,第一預備金,工業支出,13.2.5,仍照上年度預算數編列。 2016,5926200100,528629000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費459,972千元,較上年度核實 減列人事費1,561千元。 2.基本行政工作維持費39,455千元,較上年 度減列購置資訊軟硬體設備等經費1,761 千元。 3.國貿行政人員訓練經費515千元,較上年 度增列國內旅費等205千元。 4.資訊管理業務經費28,687千元,較上年度 增列辦理資訊安全防護等經費1,173千元 。" 2016,5926201000,1166375000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輸入貿易管理經費351千元,較上年度減 列國內旅費等52千元。 2.輸出貿易管理經費260千元,較上年度增 列一般事務費等148千元。 3.臺北世貿中心及高雄展館營運維護經費28 8,744千元,較上年度減列辦理展覽大樓 及國際會議中心專案修繕等經費22,109千 元。 4.興建國家會展中心(擴建南港展覽館)計畫 總經費7,266,400千元,中央公務預算負 擔2,899,300千元,分年辦理,97至104年 度已編列2,056,032千元,本年度續編最 後1年經費843,268千元,較上年度減列19 4,729千元。 5.國際經貿計畫經費29,443千元,較上年度 增列辦理國際經貿政策研究中心計畫等經 費2,041千元。 6.地區貿易拓展經費1,513千元,較上年度 減列一般事務費等764千元。 7.貿易企劃經費734千元,較上年度增列一 般事務費等18千元。 8.召開駐外人員及臺美經貿諮商會議經費2, 062千元,較上年度減列國外旅費等431千 元。" 2016,5926209000,1270000,交通及運輸設備,經濟部主管,國際貿易局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.3.3.1, 2016,5926209800,3000000,無細項,經濟部主管,國際貿易局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5226310400,417841000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維持度量衡標準,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國家度量衡標準實驗室整體運作計畫363, 702千元,較上年度增列建立超音波及轉 子式氣量計檢測技術研究等經費1,788千 元。 2.推動兩岸標準計量檢驗認證合作計畫7,42 8千元,較上年度增列促進兩岸量測標準 及法定計量交流等經費880千元。 3.民生化學計量標準計畫46,711千元,較上 年度增列建置甲醛氣體分析設備國家標準 校正系統等經費467千元。" 2016,5226310500,103307000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立及維護國家標準,科學支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國際標準研析暨國家標準調和計畫6,108 千元,較上年度增列辦理國家標準說明會 等經費553千元。 2.網路通訊國際標準分析及參與制定計畫16 ,829千元,與上年度同。 3.產業標準活絡暨參與國際標準制定計畫11 ,964千元,較上年度增列辦理產業技術標 準活絡及推廣等經費506千元。 4.能源科技產品標準及檢測驗證計畫53,949 千元,較上年度增列辦理植物性替代燃料 標準檢測驗證等經費3,240千元。 5.建構消費品安全標準計量檢驗平台計畫總 經費46,680千元,分5年辦理,101至104 年度已編列40,443千元,本年度續編最後 1年經費6,237千元,較上年度增列1,684 千元。 6.身心障礙輔具標準及標章推動計畫8,220 千元,較上年度增列辦理電氣相關輔具安 全檢測標準與驗證等經費288千元。" 2016,5926310100,1255974000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,120,079千元,較上年度核 實減列人事費16,442千元。 2.基本行政工作維持費80,273千元,較上年 度增列辦公房舍修繕等經費3,806千元。 3.資訊作業環境之設置與維護經費55,442千 元,較上年度減列購置電腦及相關週邊設 備等經費2,142千元。 4.一般管理及專業訓練經費180千元,較上 年度增列按日按件計資酬金等46千元。" 2016,5926310200,436710000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.標準制定及正字標記管理經費20,818千元 ,較上年度增列按日按件計資酬金等384 千元。 2.標準資料建立與服務經費5,494千元,較 上年度減列購置國外標準資料等經費461 千元。 3.強化商品檢驗及驗證效能經費71,773千元 ,較上年度增列辦理機電類商品驗證登錄 等經費1,226千元。 4.企劃檢驗驗證及國際事務經費29,664千元 ,較上年度減列辦理管理系統查驗證評鑑 及追查作業等經費9,159千元。 5.發展檢試驗暨技術服務經費104,717千元 ,較上年度減列購置商品檢試驗用設備等 經費880千元。 6.度量衡管理及代施檢定經費170,969千元 ,較上年度減列辦理度量衡代施檢定等經 費9,977千元。 7.度量衡器檢定檢查事務經費33,275千元, 較上年度增列土地租金等298千元。" 2016,5926319000,1766000,交通及運輸設備,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.5.1, 2016,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.6,仍照上年度預算數編列。 2016,5226413000,206838000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全專利基礎架構經費168,074千元,較 上年度增列辦理專利檢索中心健全發展計 畫等經費1,276千元。 2.強化產業智財創新能量經費38,764千元, 較上年度增列10,394千元,包括: (1)招商及投資服務計畫-智慧財產權e化 服務及流程整合總經費73,565千元,分 5年辦理,101至104年度已編列50,424 千元,本年度續編最後1年經費23,141 千元,較上年度增列11,141千元。 (2)辦理智慧財產專業人員培訓計畫15,62 3千元,較上年度減列辦理智慧財產專 業人員培訓工作等經費747千元。" 2016,5926410100,1126797000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費979,395千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費12,953千元。 2.基本行政工作維持費95,513千元,較上年 度減列運用研發替代役辦理專利檢索工作 所需辦公室租金等經費8,841千元。 3.資訊管理經費7,737千元,較上年度減列 購置資訊軟硬體設備等經費3,926千元。 4.文書及檔案管理經費44,152千元,較上年 度減列案件資料鍵入及公文寄發等經費19 6千元。" 2016,5926411000,307122000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃訓練宣導及國際合作經費34,177千元 ,較上年度增列辦理國家發明創作獎等經 費9,269千元。 2.專利行政及審查經費91,569千元,較上年 度減列運用研發替代役辦理專利檢索工作 等經費42,453千元。 3.商標行政及審查經費4,385千元,較上年 度減列物品等經費175千元。 4.著作權及營業秘密之管理經費7,761千元 ,較上年度增列資訊維護等經費1,044千 元。 5.智慧財產權資料建立與服務經費54,393千 元,較上年度增列訂購線上知識庫等經費 443千元。 6.查禁仿冒工作經費1,924千元,較上年度 減列國內旅費等1,149千元。 7.業務電子化推動經費112,913千元,較上 年度減列購置資訊軟硬體設備等經費118 千元。" 2016,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5226551100,181099000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水資源科技發展171,091千元,較上年度 增列氣候變遷對水環境之衝擊與調適研究 計畫等經費16,567千元。 2.第四階段電子化政府計畫-水雲網計畫總 經費36,000千元,分年辦理,102至104年 度已編列25,100千元,本年度續編10,008 千元,較上年度增列1,008千元。" 2016,5626550100,2059841000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,968,931千元,較上年度增 列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經 費140,325千元。 2.基本行政工作維持費90,910千元,較上年 度減列其他業務租金及資訊軟硬體設備費 等4,349千元。" 2016,5626551200,552401000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, 2016,5626551300,3280000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, 2016,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 2016,5226752000,1386623000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業科技應用,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.運用科技創新轉型升級經費690,244千元 ,較上年度增列辦理提升偏鄉企業數位行 銷應用能力計畫等經費283,452千元。 2.新增促進小型企業創新研發經費696,379 千元。" 2016,5926750100,144168000,無細項,經濟部主管,中小企業處,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費124,000千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費202千元。 2.基本行政工作維持費16,142千元,較上年 度增列購置物品等經費418千元。 3.電腦機組及相關配備維護經費4,026千元 ,較上年度增列電腦軟硬體設備維護等經 費262千元。" 2016,5926751000,2922123000,無細項,經濟部主管,中小企業處,中小企業發展,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.營造企業優質發展環境經費17,634千元, 較上年度減列辦理中小企業法規調適整合 計畫等經費10,480千元。 2.創新輔導活絡產業經濟經費297,739千元 ,較上年度增列補助地方產業發展基金推 動地方產業發展等經費245,705千元。 3.強化資金規劃運用能力經費2,606,750千 元,較上年度增列捐助財團法人中小企業 信用保證基金等經費1,073,796千元。" 2016,5926759000,635000,交通及運輸設備,經濟部主管,中小企業處,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.7.4.1, 2016,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小企業處,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.5,仍照上年度預算數編列。 2016,5226800400,65000000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,園區產業升級,科學支出,13.8.1,"本年度預算數65,000千元,係新增辦理產業 園區競爭力推升計畫經費。" 2016,5726800100,335230000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般行政,工業支出,13.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費315,760千元,較上年度核實 減列人事費1,727千元。 2.基本行政工作維持費16,147千元,較上年 度減列一般事務費等296千元。 3.資訊管理經費3,323千元,較上年度減列 數據通訊費等342千元。" 2016,5726801000,109761000,加工出口區管理,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,加工出口區業務,工業支出,13.8.3.1, 2016,5726809000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.8.4.1, 2016,5726809800,100000,無細項,經濟部主管,加工出口區管理處及所屬,第一預備金,工業支出,13.8.5,仍照上年度預算數編列。 2016,5226904000,247906000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質科技研究發展,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.斷層活動性觀測研究第三階段經費28,425 千元,較上年度增列辦理全球衛星定位系 統測量等經費2,172千元。 2.地下水水文地質與補注模式研究經費12,7 14千元,較上年度增列辦理地下水補注量 評估等經費811千元。 3.地質雲網開發及應用計畫總經費167,000 千元,分年辦理,102至104年度已編列80 ,355千元,本年度續編24,194千元,較上 年度增列803千元。 4.臺灣南段山區地下水資源調查經費47,887 千元,較上年度增列辦理水文地質鑽探等 經費3,462千元。 5.重要活動斷層構造特性調查二期經費26,7 93千元,較上年度增列辦理活動斷層近地 表構造特性調查等經費1,684千元。 6.山崩潛勢評估與觀測技術防災應用經費24 ,419千元,較上年度增列購置坡地環境地 質觀測資訊設備等經費1,283千元。 7.新增北部火山活動觀測研究精進計畫經費 26,754千元。 8.新增臺灣東北海域礦產資源潛能調查經費 56,720千元。 9.上年度臺灣北部火山活動觀測研究預算業 已編竣,所列24,866千元如數減列。 10.上年度天然氣水合物資源潛能調查預算 業已編竣,所列45,743千元如數減列。" 2016,5726900100,114155000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費102,912千元,較上年度核實 減列人事費316千元。 2.基本行政工作維持費11,243千元,較上年 度增列辦理地質研究館外牆修復工程等經 費3,091千元。" 2016,5726901000,81026000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,地質調查研究,工業支出,13.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本地質調查經費13,164千元,較上年度 減列臺灣地質知識服務網絡拓展建置等經 費1,542千元。 2.地質敏感區劃定審議及查核經費15,890千 元,較上年度增列劃定審議圖資整備相關 經費976千元。 3.都市防災地質圖測勘發展計畫二期經費6, 972千元,較上年度減列地質災害網路即 時分析系統建置等經費400千元。 4.新增地資圖資擴建及應用計畫經費45,000 千元。 5.上年度地質圖資建置及整合供應計畫預算 業已編竣,所列37,321千元如數減列。 6.上年度國土保育地質敏感區調查分析計畫 預算業已編竣,所列150,490千元如數減 列。" 2016,5726909800,300000,無細項,經濟部主管,中央地質調查所,第一預備金,工業支出,13.9.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5726960100,198048000,無細項,經濟部主管,能源局,一般行政,工業支出,13.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費158,951千元,較上年度核實 減列人事費4,999千元。 2.基本行政工作維持費19,058千元,較上年 度減列國外旅費等1,126千元,增列房屋 建築養護費等2,917千元,計淨增1,791千 元。 3.資訊管理經費20,039千元,較上年度減列 電腦及週邊設備系統維護等經費238千元 。" 2016,5726960200,71983000,無細項,經濟部主管,能源局,能源規劃與國際交流,工業支出,13.10.2,"本年度預算數71,983千元,係配合立法院審 議103年度中央政府總預算案所作決議,原 編列於能源研究發展基金,自本年度起納編 總預算之辦理能源規劃及國際交流計畫等經 費。" 2016,5726969000,820000,交通及運輸設備,經濟部主管,能源局,一般建築及設備,工業支出,13.10.3.1, 2016,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源局,第一預備金,工業支出,13.10.4,仍照上年度預算數編列。 2016,4029015100,62836000,無細項,交通部主管,交通部,投資事業股權移轉,財務支出,14.1.1,"本年度預算數62,836千元,係出售中央政府 持有中華電信公司股票所需證券交易稅及手 續費等,較上年度增列27,436千元。" 2016,5229011800,26770000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.交通科技研究暨應用推動計畫6,520千元 ,較上年度減列12,047千元,包括: (1)交通技術發展規劃研究第二期計畫總 經費25,039千元,分4年辦理,103至10 4年度已編列11,520千元,本年度續編 第3年經費6,520千元,與上年度同。 (2)上年度區域交通控制中心雲端化計畫 預算業已編竣,所列12,047千元如數減 列。 2.網際網路通訊協定升級推動計畫總經費9, 000千元,分4年辦理,102至104年度已編 列6,750千元,本年度續編最後1年經費2, 250千元,與上年度同。 3.新增加速行動寬頻服務及產業發展計畫- 頻譜規劃及網路建設發展研究經費18,000 千元。 4.上年度智慧交通基礎建設與應用計畫總經 費887,500千元,分5年辦理,102至104年 度已編列311,500千元,本年度暫緩編列 ,所列85,000千元如數減列。" 2016,5829010100,785669000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費539,918千元,較上年度核實 減列人事費13,485千元。 2.基本行政工作維持費113,570千元,較上 年度增列替代役男訓練費、設施及機械設 備養護費、交通通訊傳播大樓地價稅等17 ,761千元。 3.交通統計經費10,690千元,較上年度減列 通訊費及物品等20千元。 4.財務管理經費1,369千元,與上年度同。 5.資訊管理經費95,122千元,較上年度增列 資訊服務費及資訊軟硬體設備費等3,628 千元。 6.新增時空資訊雲落實智慧國土計畫總經費 153,000千元,分5年辦理,本年度編列第 1年經費25,000千元。 7.上年度國土資訊系統整體建置計畫預算業 已編竣,所列32,470千元如數減列。" 2016,5829011000,416190000,無細項,交通部主管,交通部,航政業務規劃及督導,交通支出,14.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.航政管理278,830千元,較上年度減列委 託辦理設置航海人員訓練發證及當值標準 國際公約(STCW)資訊研究中心計畫等經費 4,790千元,增列對載客小船經營業與船 舶運送業之營運虧損及離島地區客運基本 航次補貼等經費15,942千元,計淨增11,1 52千元。 2.港務管理136,081千元,較上年度增列113 ,255千元,包括: (1)港務管理16,358千元,較上年度減列 委託辦理臺灣地區整體國際港埠發展規 劃及港市合作論壇等經費6,468千元。 (2)新增臺東市富岡港交通船碼頭改善工 程計畫總經費717,030千元,分5年辦理 ,本年度編列第1年經費33,188千元。 (3)新增推動藍色經濟-東港客運碼頭整體 改善工程計畫總經費116,150千元,分2 年辦理,本年度編列第1年經費86,535 千元。 3.自由貿易港區管理1,279千元,較上年度 減列委託研究自由貿易港區營運模式及按 日按件計資酬金等經費930千元。" 2016,5829011100,9713000,無細項,交通部主管,交通部,郵電業務規劃及督導,交通支出,14.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.郵電業務管理279千元,與上年度同。 2.頻譜規劃與產業經營策略之協助9,434千 元,較上年度增列舉辦2016亞太區網路治 理論壇經費8,000千元。" 2016,5829011200,36634000,路政管理,交通部主管,交通部,路政業務規劃及督導,交通支出,14.1.6.1, 2016,5829014800,270457000,無細項,交通部主管,交通部,道路交通安全,交通支出,14.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.道路交通安全工作督導與查核3,239千元 ,較上年度減列資訊服務費、兼職費及物 品等786千元。 2.加強道路交通秩序整頓及行車安全121,17 6千元,較上年度增列按日按件計資酬金 、補助地方政府辦理加強道路交通秩序整 頓及行車安全等經費176千元。 3.強化全民路權與用路安全觀念146,042千 元,較上年度增列資訊軟硬體設備費610 千元。" 2016,5829016500,362433000,無細項,交通部主管,交通部,軌道工程興建管理,交通支出,14.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費338,509千元,較上年度核實 減列人事費6,908千元。 2.基本行政工作維持費23,924千元,較上年 度減列一般事務費及物品等1,826千元。" 2016,5829017200,117467000,無細項,交通部主管,交通部,軌道安全提升與改善,交通支出,14.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費111,989千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額11,428千元 。 2.基本行政工作維持費5,478千元,較上年 度減列水電費及通訊費等967千元。" 2016,5829017700,1223232000,無細項,交通部主管,交通部,航政港政業務管理及執行,交通支出,14.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費837,810千元,較上年度核實 減列人事費12,503千元。 2.基本行政工作維持費385,422千元,較上 年度減列機械設備費等26,285千元,增列 運星艦特檢維修及配合國際公約加強船員 訓練等經費32,000千元,計淨增5,715千 元。" 2016,5829018000,8603028000,臺灣鐵路管理局,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.11.1, 2016,5829018600,14988890000,鐵路建設計畫,交通部主管,交通部,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.1.12.1, 2016,5829018700,890400000,無細項,交通部主管,交通部,偏遠地區交通建設,交通支出,14.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-1 05年)-金門港埠建設計畫總經費5,079,13 0千元,分年辦理,101至104年度已編列1 ,581,485千元,本年度續編100,000千元 ,較上年度減列400,000千元。 2.臺灣國內商港未來發展及建設計畫(101-1 05年)-馬祖港埠建設計畫總經費2,782,81 2千元,分年辦理,101至104年度已編列1 ,969,000千元,本年度續編501,400千元 ,較上年度增列51,400千元。 3.臺華輪汰舊換新計畫總經費1,800,000千 元,分年辦理,101至104年度已編列370, 400千元,本年度續編289,000千元,較上 年度增列59,000千元。" 2016,5829019000,2570000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.14.1, 2016,5829019800,13117000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.15,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,8629019900,3475775000,無細項,交通部主管,交通部,地方政府汽車燃料使用費分配短少補助,專案補助支出,14.1.16,"本年度預算數3,475,775千元,係新增因應 汽車燃料使用費分配方式調整,維持地方政 府99至103年度汽車燃料使用費平均獲配額 度所需經費。" 2016,5829110100,328346000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費325,564千元,較上年度增列 職員6人及聘用人員26人之人事費等18,61 2千元。 2.基本行政工作維持費2,782千元,較上年 度減列車輛及辦公器具養護費等25千元。" 2016,5829110200,246000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運管理業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數246千元,係出席航空保安與 危險物品外站督導會議及航空保安年會等經 費,與上年度同。" 2016,5829119000,635000,交通及運輸設備,交通部主管,民用航空局,一般建築及設備,交通支出,14.2.3.1, 2016,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5229212000,161037000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象局,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, 2016,5929210100,577529000,無細項,交通部主管,中央氣象局,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費554,843千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費20,8 05千元。 2.基本行政工作維持費22,686千元,與上年 度同。" 2016,5929211000,232293000,無細項,交通部主管,中央氣象局,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.氣象觀測73,105千元,較上年度減列購置 高空觀測探空耗材等經費1,513千元。 2.天氣預報及颱風測報16,506千元,較上年 度增列高速運算電腦相關系統維護等經費 3,605千元。 3.氣象通信及雷達測報74,000千元,較上年 度增列五分山雷達儀修復等經費46,067千 元。 4.衛星資料接收及處理10,780千元,較上年 度減列觀測用飛機租金等經費1,911千元 。 5.氣象儀器檢校18,516千元,較上年度增列 自動雨量及氣象遙測系統維護等經費3,00 3千元。 6.海象測報18,719千元,較上年度增列3,20 3千元,包括: (1)佈建海象監測網及精進海象預報計畫 總經費99,341千元,分10年辦理,99至 104年度已編列26,041千元,本年度續 編第7年經費8,600千元,較上年度增列 5,000千元。 (2)維護現有海象觀測網及改進海象預報 技術等經費10,119千元,較上年度減列 近岸資料浮標及潮位站、測波站作業維 護等經費1,797千元。 7.氣象服務業務開發與推展6,262千元,較 上年度減列房屋建築養護費等1,111千元 。 8.新增新發射氣象衛星資料之接收及其產品 應用計畫總經費129,600千元,分6年辦理 ,本年度編列第1年經費14,405千元。 9.上年度氣象衛星更新計畫預算業已編竣, 所列10,405千元如數減列。" 2016,5929219000,24119000,營建工程,交通部主管,中央氣象局,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, 2016,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象局,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 2016,5929310100,893042000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費826,481千元,較上年度核實 減列人事費16,937千元。 2.基本行政工作維持費43,972千元,較上年 度減列一般事務費及物品等2,416千元。 3.資訊管理22,589千元,較上年度減列汰換 個人電腦及網站、伺服器等資訊軟硬體設 備費等3,262千元。" 2016,5929311000,1377537000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.觀光國際事務57,937千元,較上年度增列 駐外辦事處雇員薪俸及辦公室租金等406 千元。 2.觀光業務調查與規劃17,195千元,較上年 度減列一般事務費等1,911千元。 3.觀光資源保育與開發6,406千元,較上年 度減列1,450,712千元,包括: (1)資源保育工作維持經費6,406千元,較 上年度減列一般事務費等712千元。 (2)上年度跨域亮點及特色加值整備計畫 預算,本年度改列補助交通作業基金, 所列1,450,000千元如數減列。 4.觀光業務管理與服務及從業人員訓練5,37 2千元,較上年度增列一般事務費及核發 檢舉獎金等經費1,392千元。 5.國民旅遊事業管理與推廣22,199千元,較 上年度減列補助民間團體辦理觀光活動等 經費3,022千元。 6.旅館及民宿之管理與輔導6,935千元,較 上年度減列一般事務費及補助觀光旅館提 升服務品質等經費770千元。 7.旅遊服務中心5,545千元,較上年度減列 一般事務費等86千元。 8.臺灣桃園國際機場旅客服務中心3,607千 元,較上年度減列水電費等312千元。 9.高雄機場旅客服務中心2,341千元,較上 年度減列一般事務費等11千元。 10.新增補助交通作業基金1,250,000千元, 係補助觀光發展基金辦理跨域亮點及特色 加值計畫所需經費。" 2016,5929311100,3431385000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 235,050千元,較上年度增列33,545千元 ,包括: (1)基本行政工作維持費5,050千元,較上 年度減列物品及一般事務費等455千元 。 (2)新增東北角暨宜蘭海岸國家風景區建 設計畫(105-108年)總經費920,000千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年經費23 0,000千元。 (3)上年度東北角暨宜蘭海岸國家風景區 建設計畫(101-104年)預算業已編竣, 所列196,000千元如數減列。 2.東部海岸國家風景區開發與管理235,617 千元,較上年度減列20,616千元,包括: (1)基本行政工作維持費5,617千元,較上 年度減列一般事務費及對國內團體之捐 助等經費616千元。 (2)新增東部海岸國家風景區建設計畫(10 5-108年)總經費920,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費230,000千元 。 (3)上年度東部海岸國家風景區建設計畫( 101-104年)預算業已編竣,所列250,00 0千元如數減列。 3.澎湖國家風景區開發與管理201,775千元 ,較上年度增列47,691千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,775千元,較上 年度減列通訊費及一般事務費等309千 元。 (2)新增澎湖國家風景區建設計畫(105-10 8年)總經費800,000千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費198,000千元。 (3)上年度澎湖國家風景區建設計畫(101- 104年)預算業已編竣,所列150,000千 元如數減列。 4.大鵬灣國家風景區開發與管理474,806千 元,較上年度增列220,895千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,506千元,較上 年度減列通訊費及一般事務費等405千 元。 (2)新增大鵬灣國家風景區建設計畫(105- 108年)總經費1,665,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費471,300千元 。 (3)上年度大鵬灣國家風景區建設計畫(10 1-104年)預算業已編竣,所列250,000 千元如數減列。 5.花東縱谷國家風景區開發與管理303,467 千元,較上年度增列179,615千元,包括 : (1)基本行政工作維持費3,467千元,較上 年度減列物品及房屋建築養護費等385 千元。 (2)新增花東縱谷國家風景區建設計畫(10 5-108年)總經費1,200,000千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費300,000千 元。 (3)上年度花東縱谷國家風景區建設計畫( 101-104年)預算業已編竣,所列120,00 0千元如數減列。 6.馬祖國家風景區開發與管理235,418千元 ,較上年度增列16,655千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,418千元,較上 年度減列一般事務費及對國內團體之捐 助等經費345千元。 (2)新增馬祖國家風景區建設計畫(105-10 8年)總經費768,000千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費232,000千元。 (3)上年度馬祖國家風景區建設計畫(101- 104年)預算業已編竣,所列215,000千 元如數減列。 7.日月潭國家風景區開發與管理288,910千 元,較上年度增列2,342千元,包括: (1)基本行政工作維持費5,910千元,較上 年度減列一般事務費等658千元。 (2)新增日月潭國家風景區建設計畫(105- 108年)總經費1,118,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費283,000千元 。 (3)上年度日月潭國家風景區建設計畫(10 1-104年)預算業已編竣,所列280,000 千元如數減列。 8.參山國家風景區開發與管理186,083千元 ,較上年度增列3,363千元,包括: (1)基本行政工作維持費6,083千元,較上 年度減列一般事務費及租金等637千元 。 (2)新增參山國家風景區建設計畫(105-10 8年)總經費720,000千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費180,000千元。 (3)上年度參山國家風景區建設計畫(101- 104年)預算業已編竣,所列176,000千 元如數減列。 9.阿里山國家風景區開發與管理310,455千 元,較上年度增列35,469千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,455千元,較上 年度減列對國內團體之捐助及退休人員 三節慰問金等經費531千元。 (2)新增阿里山國家風景區建設計畫(105- 108年)總經費1,271,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費306,000千元 。 (3)上年度阿里山國家風景區建設計畫(10 1-104年)預算業已編竣,所列270,000 千元如數減列。 10.茂林國家風景區開發與管理243,283千元 ,較上年度增列108,422千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,283千元,較上 年度減列一般事務費等78千元。 (2)新增茂林國家風景區建設計畫(105-10 8年)總經費944,000千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費240,000千元。 (3)上年度茂林國家風景區建設計畫(101- 104年)預算業已編竣,所列131,500千 元如數減列。 11.北海岸及觀音山國家風景區開發與管理2 59,849千元,較上年度增列55,850千元, 包括: (1)基本行政工作維持費4,849千元,較上 年度減列物品及一般事務費等150千元 。 (2)新增北海岸及觀音山國家風景區建設 計畫(105-108年)總經費1,125,000千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年經費25 5,000千元。 (3)上年度北海岸及觀音山國家風景區建 設計畫(101-104年)預算業已編竣,所 列199,000千元如數減列。 12.雲嘉南國家風景區開發與管理302,859千 元,較上年度增列88,184千元,包括: (1)基本行政工作維持費4,159千元,較上 年度減列一般事務費及國內旅費等516 千元。 (2)新增雲嘉南國家風景區建設計畫(105- 108年)總經費1,200,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費298,700千元 。 (3)上年度雲嘉南國家風景區建設計畫(10 1-104年)預算業已編竣,所列210,000 千元如數減列。 13.西拉雅國家風景區開發與管理153,813千 元,較上年度減列30,526千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,813千元,較上 年度減列物品及一般事務費等526千元 。 (2)新增西拉雅國家風景區建設計畫(105- 108年)總經費600,000千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費150,000千元。 (3)上年度西拉雅國家風景區建設計畫(10 1-104年)預算業已編竣,所列180,000 千元如數減列。" 2016,5929319000,635000,交通及運輸設備,交通部主管,觀光局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.4.4.1, 2016,5929319800,6000000,無細項,交通部主管,觀光局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,5229512000,117779000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海洋防災科技及永續發展計畫總經費220, 000千元,分年辦理,102至104年度已編 列160,500千元,本年度續編56,895千元 ,與上年度同。 2.港灣及道路運輸效能提升與災防技術研發 計畫總經費32,000千元,分年辦理,104 年度已編列15,173千元,本年度續編15,1 73千元,與上年度同。 3.提升海空運規劃技術科技研發計畫總經費 43,000千元,分4年辦理,104年度已編列 9,390千元,本年度續編第2年經費10,390 千元,較上年度增列1,000千元。 4.低碳運輸系統發展計畫總經費148,000千 元,分4年辦理,104年度已編列35,321千 元,本年度續編第2年經費35,321千元, 與上年度同。" 2016,5829510100,155099000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費132,004千元,較上年度核實 減列人事費748千元。 2.基本行政工作維持費19,848千元,與上年 度同。 3.資訊管理3,247千元,較上年度減列全球 資訊網站系統建置等經費1,503千元。" 2016,5829511000,55422000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基礎運輸研究業務23,422千元,較上年度 增列辦理亞太經合會運輸工作小組會議先 期籌備等經費1,498千元。 2.交通運輸系統規劃與營運永續發展機制與 策略計畫總經費150,000千元,分6年辦理 ,103至104年度已編列47,950千元,本年 度續編第3年經費25,000千元,較上年度 增列1,550千元。 3.新增交通旅運資訊多元整合服務計畫經費 7,000千元。" 2016,5829512100,83207000,無細項,交通部主管,運輸研究所,港研中心管理業務,交通支出,14.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費72,773千元,較上年度核實減 列人事費2,065千元。 2.港研中心管理業務10,434千元,較上年度 增列汰換冷氣空調系統設備等經費3,886 千元。" 2016,5829519800,200000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,仍照上年度預算數編列。 2016,5829710100,4688142000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費4,610,616千元,較上年度核 實減列人事費91,934千元。 2.基本行政工作維持費77,526千元,較上年 度減列公路總局局史文物展示館建置等經 費17,089千元。" 2016,5829711000,6904915000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公路監理業務1,523,518千元,較上年度 減列監理所(站)辦公室耐震補強工程、汽 機車燃料使用費開徵及催繳宣導等經費48 ,016千元,增列監理所(站)寄發各項通知 及移送強制執行案件所需郵資95,165千元 ,計淨增47,149千元。 2.汽車技術訓練64,965千元,較上年度增列 民營汽車駕駛人師資回訓等經費3,840千 元。 3.資訊管理325,077千元,較上年度減列電 腦軟體購置及系統開發等經費16,681千元 ,增列第3代公路監理資訊系統維運等經 費198,850千元,計淨增182,169千元。 4.公路車輛機械管理120,357千元,較上年 度減列物品及車輛維護等經費1,387千元 ,增列教練車汰換經費9,700千元,計淨 增8,313千元。 5.公路養護行政194,305千元,較上年度減 列辦公處所耐震補強工程等經費30,244千 元。 6.公路公共運輸提昇計畫總經費20,000,000 千元,分年辦理,102至104年度已編列11 ,552,822千元,本年度續編4,676,693千 元,較上年度減列45,390千元。" 2016,5829712000,41293019000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路總局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, 2016,5829719000,53352000,營建工程,交通部主管,公路總局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, 2016,5829719800,1821000,無細項,交通部主管,公路總局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 2016,6130011300,112328822000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動保險業務,社會保險支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.研議勞工保險財務及就業保險業務經費1, 408千元,與上年度同。 2.研議承保及現金給付業務經費2,410千元 ,較上年度減列辦理勞工保險法令及年金 制度座談會等經費260千元。 3.研議職業災害保險業務經費1,570千元, 與上年度同。 4.辦理勞工保險及就業保險業務監理業務經 費1,080千元,較上年度減列辦理勞工保 險及就業保險業務檢查等經費120千元。 5.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健 保經費28,158,084千元,較上年度增列1, 331,472千元。 6.補助職業勞工等及其眷屬參加全民健保經 費23,252,239千元,較上年度減列715,93 6千元。 7.補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業 保險經費28,096,252千元,較上年度增列 701,857千元。 8.補助職業勞工等參加勞工保險經費32,186 ,983千元,較上年度減列3,263,643千元 。 9.直轄市非設籍勞保欠費繳款專案補助經費 628,796千元,與上年度同。" 2016,6330010100,504403000,無細項,勞動部主管,勞動部,一般行政,福利服務支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費385,435千元,較上年度核實 減列人事費1,325千元。 2.基本行政工作維持費89,988千元,較上年 度增列檔案清查及數位化掃描作業等444 千元。 3.統計業務管理經費10,003千元,較上年度 減列統計調查及統計刊物印製等經費1,09 8千元。 4.勞動資訊業務經費18,977千元,較上年度 增列系統開發費等1,751千元。" 2016,6330011100,24270000,無細項,勞動部主管,勞動部,綜合規劃業務,福利服務支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.策劃政策推展經費4,560千元,較上年度 增列辦理地方績優勞動行政人員表揚及國 會詢答系統功能開發等經費560千元。 2.強化計畫管考經費2,920千元,較上年度 增列辦理整體勞動行政業務考評等經費1, 002千元。 3.強化人力資源政策規劃經費3,700千元, 較上年度增列建立人力資源政策諮詢平臺 等經費500千元。 4.強化國際事務經費9,590千元,較上年度 減列拓展駐外業務等經費4,486千元。 5.因應貿易自由化之政策規劃協調與勞工支 持服務經費3,500千元,較上年度增列邀 請美國專家學者來臺座談會等經費800千 元。" 2016,6330011200,85941000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動關係業務,福利服務支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.輔導工會組織健全發展經費26,265千元, 較上年度增列辦理工會幹部培育暨專業知 能訓練等經費170千元。 2.強化勞資夥伴關係經費5,395千元,較上 年度增列檢討非典型勞動契約法制,健全 勞動權益等經費465千元。 3.健全勞資爭議處理制度經費40,740千元, 較上年度增列辦理勞資爭議調解及仲裁訓 練等經費2,380千元。 4.健全不當勞動行為裁決機制經費6,181千 元,較上年度減列研議檢討不當勞動行為 裁決機制相關法制等經費1,771千元。 5.加強推行勞動教育經費4,364千元,較上 年度減列辦理勞動權益教育座談、研習活 動等經費706千元。 6.因應貿易自由化,穩定勞資關係經費2,99 6千元,與上年度同。" 2016,6330011400,41197000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動福祉退休業務,福利服務支出,15.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動職工福利,改善勞工生活經費5,278 千元,較上年度減列辦理勞工育樂中心設 備汰舊換新等經費500千元。 2.規劃商港相關工會勞工福利,增進碼頭勞 工福祉經費20,979千元,以商港服務費支 應,較上年度增列1,507千元。 3.策辦勞工服務經費7,506千元,較上年度 增列辦理全國績優志工及團隊表揚等經費 875千元。 4.落實勞工退休制度經費2,634千元,較上 年度增列辦理勞工退休制度說明與法令研 習等經費859千元。 5.勞動基金監理業務經費3,000千元,與上 年度同。 6.因應貿易自由化,提升勞工福祉經費1,80 0千元,較上年度減列因應貿易自由化勞 工支持服務計畫經費700千元。 7.上年度辦理輔助托兒福利服務預算業已編 竣,所列8,945千元如數減列。" 2016,6330011500,7726000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動條件及就業平等業務,福利服務支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.落實勞動基準法,保障勞工法定權益經費 2,258千元,較上年度增列辦理勞動基準 法令研習會經費55千元。 2.加強工資與特別保護法制之落實經費950 千元,與上年度同。 3.健全合理工時制度經費950千元,與上年 度同。 4.健全就業平等法制,落實職場平權經費3, 568千元,較上年度減列辦理縣市政府就 業平等績效評鑑相關業務等經費900千元 。" 2016,6330011600,9002000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動法務業務,福利服務支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.勞動法務業務經費2,021千元,較上年度 增列辦理個人資料保護管理制度建置等經 費626千元。 2.勞動法制業務經費1,556千元,較上年度 增列辦理勞動法規審議等經費421千元。 3.訴願審議業務經費2,671千元,較上年度 增列辦理研討會等經費259千元。 4.爭議審議業務經費2,754千元,較上年度 減列辦理研討會等經費306千元。" 2016,6330019800,6073000,無細項,勞動部主管,勞動部,第一預備金,福利服務支出,15.1.8,本年度預算數較上年度增列如列數。 2016,6130100100,2527390000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,一般行政,社會保險支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,815,568千元,較上年度核 實減列人事費50,563千元。 2.基本行政工作維持費308,910千元,較上 年度減列電話費及辦公事務用品購置等經 費24,306千元。 3.資訊業務經費402,912千元,較上年度減 列56,689千元,包括: (1)辦理推動資訊業務租用伺服器等經費2 24,677千元,較上年度減列26,592千元 。 (2)電腦主機系統採購暨應用系統移轉計 畫總經費2,093,561千元,公務預算分 攤982,910千元,分6年辦理,103至104 年已編列384,973千元,本年度續編第3 年經費178,235千元,較上年度減列30, 097千元。" 2016,6130101100,534795000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,保險業務,社會保險支出,15.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理業務經費41,451千元,較上年度 減列辦理勞工保險普通事故保險費率精算 及財務評估等經費10,271千元。 2.納保業務經費63,200千元,較上年度減列 印製勞、就保納保業務相關異動申請表單 ,及辦理投保單位申報各項異動資料處理 、通知作業等經費8,903千元。 3.保費業務經費328,421千元,較上年度減 列補助職業工會及漁會辦理勞工保險業務 之行政事務費等54,447千元。 4.普通事故給付業務經費29,123千元,較上 年度減列辦理勞、就保核付通知等經費6, 747千元。 5.職業災害給付業務經費63,040千元,較上 年度減列辦理失能、傷病與職災醫療給付 案件之受理、審核及行政救濟、訴追等經 費15,036千元。 6.農民保險業務經費9,560千元,較上年度 減列辦理農保現金給付核發等經費1,039 千元。" 2016,6130109000,0,交通及運輸設備,勞動部主管,勞工保險局,一般建築及設備,社會保險支出,15.2.3.1, 2016,6130109800,4450000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,第一預備金,社會保險支出,15.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,6330101600,101354000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,勞工退休金業務,福利服務支出,15.2.5,"勞工退休金收支及個人專戶管理業務經費10 1,354千元,較上年度減列辦理製發繳款單 及計算名冊相關作業等經費7,522千元。" 2016,6430200100,286749000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般行政,國民就業支出,15.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費261,890千元,較上年度核實 減列人事費5,343千元。 2.基本行政工作維持費23,754千元,較上年 度減列數據通訊等經費178千元。 3.資訊管理業務經費1,013千元,較上年度 減列購置資訊軟體等經費157千元。 4.法務業務經費92千元,較上年度減列資料 印製等經費5千元。" 2016,6430200200,9678000,綜合規劃,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,勞動力發展業務,國民就業支出,15.3.2.1, 2016,6430200300,238643000,北基宜花金馬分署管理,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,分署管理,國民就業支出,15.3.3.1, 2016,6430200400,99133000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,技能檢定中心管理,國民就業支出,15.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費77,511千元,較上年度核實減 列人事費3,270千元。 2.基本行政工作維持費4,667千元,較上年 度增列汰換冷氣設備等經費745千元。 3.資訊業務經費899千元,較上年度減列購 置虛擬主機系統伺服器、虛擬軟體及題庫 命製試題用電腦設備等經費598千元。 4.推動技能檢定經費711千元,較上年度增 列辦理技能檢定測試單位業務輔導所需資 料印製費等48千元。 5.強化技能檢定基準經費6,596千元,較上 年度減列技能檢定規範製訂及各職類專家 學者審查會議等經費765千元。 6.規劃及督導全國技能檢定事務經費658千 元,較上年度減列辦理全國檢定成績單寄 發工作等經費41千元。 7.技術士證核發及管理經費5,774千元,較 上年度減列技術士證(書)掛號郵資等經費 259千元。 8.因應貿易自由化就業發展及協助業務經費 2,317千元,較上年度減列補助個人參檢 之報名費及證照費等4,723千元。" 2016,6430209800,2831000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,第一預備金,國民就業支出,15.3.5,仍照上年度預算數編列。 2016,6130301400,40000000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業災害保護業務,社會保險支出,15.4.1,"本年度預算數40,000千元,係補助未加入勞 保而遭遇職業災害之勞工補償經費,較上年 度減列30,000千元。" 2016,6330300100,359881000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,一般行政,福利服務支出,15.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費316,125千元,較上年度增列 職員10名人事費等5,066千元。 2.基本行政工作維持費43,756千元,較上年 度減列購置資訊軟硬體設備費等1,651千 元。" 2016,6330300200,361982000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生業務,福利服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.健全職業安全衛生管理及制度經費9,987 千元,較上年度減列辦理職場工安相關會 議等經費1,110千元。 2.建構職場安全及推動防災措施經費14,361 千元,較上年度減列輔導與協助中小型鑄 造業安全衛生環境改善等經費10,417千元 。 3.強化職業衛生與推動勞工健康服務經費10 ,951千元,較上年度減列辦理勞工健康服 務人員培訓及勞工促進活動等經費1,297 千元。 4.加強職業傷病通報、補助與重建經費11,9 44千元,較上年度減列辦理職業疾病認定 參考指引及案例分析等經費761千元。 5.加強勞動監督檢查經費11,799千元,較上 年度減列辦理動態稽查等經費1,152千元 。 6.落實危險性機械及設備檢查與管理經費23 0,000千元,較上年度增列辦理危險性機 械及設備代行檢查機構監督管理等經費28 6千元。 7.新增健全機械、設備及器具安全資訊登錄 與驗證經費2,940千元。 8.新增提升我國職業安全衛生水準計畫總經 費300,000千元,分5年辦理,本年度編列 第1年經費70,000千元。" 2016,6330309000,0,交通及運輸設備,勞動部主管,職業安全衛生署,一般建築及設備,福利服務支出,15.4.4.1, 2016,6330309800,900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,第一預備金,福利服務支出,15.4.5,仍照上年度預算數編列。 2016,6330400100,163396000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,一般行政,福利服務支出,15.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費142,082千元,較上年度增列 職員5名人事費等4,907千元。 2.基本行政工作維持費21,314千元,較上年 度減列辦公空間裝修等經費2,739千元。" 2016,6330400200,28895000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,勞動基金運用業務,福利服務支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基金投資與運用規劃經費1,802千元,較 上年度減列辦理財務法規研修等經費480 千元。 2.基金業務之研考及控管經費27,093千元, 較上年度增列辦理勞動基金投資運用相關 系統整合計畫等經費10,931千元。" 2016,6330409800,630000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,第一預備金,福利服務支出,15.5.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,5230500100,92503000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般行政,科學支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費88,655千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費487千元。 2.基本行政工作維持費3,848千元,較上年 度減列環境佈置、景觀美化等經費423千 元。" 2016,5230501100,190000000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,勞動及職業安全衛生研究,科學支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.勞動市場趨勢與就業安定研究經費22,000 千元,較上年度增列辦理身心障礙者新職 種開發或職能提升研究等經費887千元。 2.辦理工作生活平衡與友善職場研究、勞資 關係與勞動條件研究經費22,000千元,較 上年度增列辦理勞資與對話平臺研究等經 費784千元。 3.機電、營造、化工安全技術及安全管理研 究經費41,331千元,較上年度增列辦理感 電預防技術及電氣安全防護研究等經費1, 948千元。 4.掌握職業衛生危害,開發控制技術以降低 暴露風險經費35,859千元,較上年度增列 辦理噪音引起非聽覺效應及肌肉骨骼疾病 預防管理與輔助設施研究等經費1,640千 元。 5.有害物風險評估、控制技術及健康管理研 究經費41,223千元,較上年度增列辦理健 康管理研究等經費2,240千元。 6.辦理勞動與職業安全衛生展示、研發成果 推廣與國際交流經費27,587千元,較上年 度增列辦理勞動安全衛生知識行銷傳播及 展覽素材規劃、維護與擴充等經費770千 元。" 2016,5230509000,820000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,15.6.3.1, 2016,5230509800,100000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,15.6.4,仍照上年度預算數編列。 2016,9036010100,85994000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般行政,邊政支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費75,464千元,較上年度核實減 列人事費2,759千元。 2.基本行政工作維持費6,374千元,較上年 度減列事務機具租金及車輛養護費等109 千元。 3.資訊管理4,156千元,較上年度增列提昇 資安防護強度改善計畫等經費2,515千元 。" 2016,9036012000,26270000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,蒙事業務,邊政支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.政策研究規劃與現況研析1,930千元,較 上年度減列辦理推動稀土產業與臺灣高科 技發展計畫等經費464千元。 2.推動與大陸地區及全球蒙族聚居地區交流 10,632千元,較上年度增列辦理蒙古國洗 腎中心計畫等經費3,343千元。 3.輔導聯繫蒙胞與培育蒙族聚居地區青年4, 474千元,較上年度增列辦理各項聯繫蒙 胞情誼活動、發給蒙古優秀清寒學生臺灣 獎學金及補助蒙籍生公費留學等經費584 千元。 4.發揮蒙藏文化社教功能9,234千元,較上 年度增列整修章嘉大師故居及蒙藏文化中 心因應典藏功能所需裝修費用等2,900千 元。" 2016,9036013000,13817000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,藏事業務,邊政支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.西藏政策之研究規劃與情勢研判2,954千 元,較上年度增列舉辦國際學術研討會等 經費88千元。 2.與藏族聚居地區交流活動之規劃及推動6, 675千元,較上年度增列辦理臺灣地區與 藏族聚居地區各項交流活動等經費2,532 千元。 3.國內藏族之聯繫輔導及西藏事務人才之培 育4,188千元,較上年度增列強化對國內 藏族之照護及辦理志工培訓活動等經費1, 378千元。" 2016,9036019000,635000,交通及運輸設備,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,一般建築及設備,邊政支出,16.1.4.1, 2016,9036019800,582000,無細項,蒙藏委員會主管,蒙藏委員會,第一預備金,邊政支出,16.1.5,仍照上年度預算數編列。 2016,4139010100,342476000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費307,510千元,較上年度核實 減列人事費6,276千元。 2.基本行政工作維持費22,779千元,較上年 度減列汰換首長專用車1輛等經費159千元 。 3.資訊管理與維護經費12,187千元,較上年 度減列資訊系統開發等經費802千元。" 2016,4139010900,48398000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,17.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.召開僑務委員會議經費13,721千元,較上 年度減列海外代表返國參加會議機票款等 經費381千元。 2.國內慶典活動接待服務經費28,673千元, 較上年度增列輔助回國參加慶典僑胞國內 參訪等經費7,074千元。 3.研究發展及考核業務經費6,004千元,較 上年度減列辦理僑務口述歷史等經費1,12 1千元。" 2016,4139011000,101167000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民及僑團聯繫服務與接待,僑務支出,17.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費64 ,305千元,較上年度增列推動夥伴關係據 點布局及輔助具有固定會所之僑團修繕、 更新設備等經費21,103千元。 2.舉辦僑社工作研討會及邀訪活動經費20,4 00千元,較上年度增列遴邀各地僑團重要 幹部返國參加僑社工作研討會等經費8,29 0千元。 3.落實僑務工作增進溝通服務經費16,462千 元,較上年度增列選派講師赴海外辦理巡 迴講座等經費3,551千元。" 2016,4139012400,59969000,華僑文化社教活動,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民社教業務,僑務支出,17.1.4.1, 2016,4139012500,133669000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,回國升學僑生服務,僑務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.鼓勵海外僑生回國升學經費55,362千元, 較上年度增列辦理產學攜手合作僑生專班 等經費33,126千元。其中辦理產學攜手合 作僑生專班計畫總經費277,771千元,分4 年辦理,本年度編列第1年經費51,230千 元。 2.在學僑生輔導與照顧經費76,062千元,較 上年度減列輔助僑生參加全民健康保險等 經費4,978千元。 3.強化畢業留臺校友組織聯繫網絡經費2,24 5千元,較上年度增列輔助海外留臺畢業 僑生校友會舉辦會務及節慶活動等經費46 千元。" 2016,4139012600,172007000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,華僑新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.辦理宏觀新聞資訊服務業務經費31,169千 元,較上年度減列雜項設備費20千元。 2.辦理宏觀電視頻道業務經費129,526千元 ,較上年度增列每日多語新聞編輯及採訪 報導等經費2,484千元。 3.輔助海外華文傳媒暨提供節慶文宣經費11 ,312千元,與上年度同。" 2016,4139012700,102033000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民經濟業務,僑務支出,17.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費25 ,858千元,較上年度增列加強建構海外僑 商服務網絡及協助我國發展經貿關係等經 費2,000千元。 2.培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費 31,156千元,較上年度減列辦理美食技能 人才培訓活動等經費4,286千元。 3.海外華人經濟資訊彙編並促進海內外商機 交流經費45,019千元,較上年度減列輔助 災後重建貸款專案信用保證利息及手續費 等經費12,433千元。" 2016,4139019800,7650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,17.1.8,仍照上年度預算數編列。 2016,5139012300,178214000,僑校發展與輔助,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民文教業務,教育支出,17.1.9.1, 2016,5248010100,351949000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,一般行政,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費327,470千元,較上年度核實 減列人事費26,509千元。 2.基本行政工作維持費19,294千元,較上年 度增列通訊費等17千元。 3.規劃及管理電腦系統經費5,185千元,較 上年度減列資訊系統維護費等126千元。" 2016,5248011000,84361000,原子能科學發展,原子能委員會主管,原子能委員會,原子能管理發展業務,科學支出,18.1.2.1, 2016,5248019000,63000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,原子能委員會,一般建築及設備,科學支出,18.1.3.1, 2016,5248019800,283000,無細項,原子能委員會主管,原子能委員會,第一預備金,科學支出,18.1.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,7148100100,56507000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般行政,環境保護支出,18.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費51,970千元,較上年度增列員 工薪資晉級差額及退休退職給付等經費3, 377千元。 2.基本行政工作維持費4,537千元,較上年 度減列建築物耐震補強等經費3,074千元 。" 2016,7148101000,6425000,天然游離輻射偵測,原子能委員會主管,輻射偵測中心,環境輻射偵測,環境保護支出,18.2.2.1, 2016,7148109000,820000,交通及運輸設備,原子能委員會主管,輻射偵測中心,一般建築及設備,環境保護支出,18.2.3.1, 2016,7148109800,10000,無細項,原子能委員會主管,輻射偵測中心,第一預備金,環境保護支出,18.2.4,仍照上年度預算編列。 2016,7148200100,57932000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,一般行政,環境保護支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費55,568千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費1,916千元,較上年 度減列教育訓練費及一般事務費等202千 元。 3.規劃及管理電腦系統經費448千元,較上 年度減列購置資訊設備等經費30千元。" 2016,7148201000,17719000,放射性物料管理作業,原子能委員會主管,放射性物料管理局,放射性物料管理,環境保護支出,18.3.2.1, 2016,7148209800,10000,無細項,原子能委員會主管,放射性物料管理局,第一預備金,環境保護支出,18.3.3,仍照上年度預算數編列。 2016,5248300100,1222463000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,一般行政,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費1,197,585千元,較上年度核 實減列人事費32,400千元。 2.基本行政工作維持費24,878千元,較上年 度減列物品及房屋建築養護費等3,226千 元,增列通訊費及一般事務費等2,267千 元,計淨減959千元。" 2016,5248301200,90942000,綜合計畫,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技計畫管考、設施運轉維護及安全,科學支出,18.4.2.1, 2016,5248302100,204748000,輻射應用科技研究,原子能委員會主管,核能研究所,核能科技研發計畫,科學支出,18.4.3.1, 2016,5248303000,137188000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,推廣能源技術應用,科學支出,18.4.4,"本年度預算數137,188千元,係辦理推廣能 源技術應用經費,以服務收入支應,與上年 度同。" 2016,5248309800,10000,無細項,原子能委員會主管,核能研究所,第一預備金,科學支出,18.4.5,仍照上年度預算數編列。 2016,4051017400,25665000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,投資事業股權移轉,財務支出,19.1.1,"本年度預算數25,665千元,係新增辦理出售 中央政府持有台灣肥料股份有限公司股票所 需證券交易稅及作業等經費。" 2016,5251011200,1261417000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業科技研究發展,科學支出,19.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技產業化經費145,224千元,較上 年度增列辦理農業跨領域新興科技成果之 產業應用與輔導等經費10,058千元。 2.畜牧業科技研發經費63,045千元,較上年 度增列辦理多元化生醫用小型豬供應平臺 接軌生技醫藥產業之建構等經費17,056千 元。 3.食品科技研發經費37,911千元,較上年度 減列辦理農業益生菌出口產品之安全性法 規研究與新興鑑定技術平臺之應用等經費 4,444千元。 4.國際農業合作經費49,159千元,較上年度 增列辦理加強與國際稻米研究所合作等經 費5,643千元。 5.農業政策與農民輔導經費57,436千元,較 上年度增列辦理現代化農產行銷體系與制 度之研究等經費19,671千元。 6.農業科技管理經費220,895千元,較上年 度減列辦理強化農業科技研究院產業技術 開發與環境建構等經費40,844千元。 7.農業電子化經費58,121千元,較上年度增 列辦理優客里鄰跨域整合智慧創新應用等 經費13,887千元。其中農業雲端服務建置 計畫總經費85,559千元,分4年辦理,102 至104年度已編列70,359千元,本年度續 編最後1年經費15,200千元,較上年度減 列6,591千元。 8.農業環境科技研發經費128,976千元,較 上年度增列建置農業生產環境安全監測體 系等經費116,718千元。 9.跨領域整合型科技研發經費500,650千元 ,較上年度增列辦理農林氣象災害風險指 標建置及災害調適策略之研究等經費52,5 42千元。" 2016,5651010100,580242000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,一般行政,農業支出,19.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費489,389千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費11,4 42千元。 2.基本行政工作維持費88,494千元,較上年 度增列辦理農業檔案展等經費1,213千元 。 3.農業法規管理及訴願審議經費2,359千元 ,較上年度減列按日按件計資酬金等經費 52千元。" 2016,5651011000,3652088000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業管理,農業支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費154,820千元,較上年度減 列辦理創新農業數位資訊服務等經費175 千元。 2.科技管理經費19,137千元,較上年度增列 辦理農業科技研究發展成果管理及運用獎 補助等經費4,626千元。 3.農田水利管理經費2,293,257千元,較上 年度增列補助水源保育與回饋費等16,787 千元。 4.畜牧管理經費453,137千元,較上年度增 列辦理畜禽產品溯源安全管理計畫等經費 50,966千元。其中: (1)辦理強化動物保護行政效能計畫總經 費670,899千元,分4年辦理,104年度 已編列95,798千元,本年度續編第2年 經費129,404千元,較上年度增列33,60 6千元。 (2)新增辦理推動畜牧場永續資源管理及 再利用計畫總經費606,600千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費48,786千 元。 5.輔導推廣經費173,467千元,較上年度增 列辦理強化農會推廣教育設施計畫等經費 4,606千元。 6.國際農業諮商與合作經費359,345千元, 較上年度增列辦理農產品國際行銷等經費 160,641千元。 7.農業統計調查經費32,477千元,較上年度 增列辦理農業綜合調查等經費67千元。 8.農業生物技術園區管理經費166,448千元 ,較上年度減列辦理屏東農業生物技術園 區營運計畫等經費101,918千元。" 2016,5651011100,30315377000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,農業發展,農業支出,19.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推動優良農地整合加值利用計畫經費17,3 11千元,較上年度減列推動農業經營企業 化建立農業中衛體系等經費642千元。 2.加強農田水利建設計畫(第四期)總經費 12,896,129千元,分4年辦理,102至104 年度已編列9,651,729千元,本年度續編 最後1年經費3,244,400千元,較上年度增 列304,299千元,包括: (1)農田水利會營運改善經費640,910千元 ,較上年度增列30,000千元。 (2)加強農田水利建設經費2,603,490千元 ,較上年度增列辦理農田水利設施興辦 改善及灌溉排水營運精進等經費274,29 9千元。 3.改善政府動物管制收容設施計畫總經費1, 231,800千元,分5年辦理,103至104年度 已編列266,000千元,本年度續編第3年經 費300,000千元,較上年度增列62,500千 元。 4.重劃區緊急農水路改善計畫(第二期)總經 費2,712,751千元,分3年辦理,103至104 年度已編列1,812,751千元,本年度續編 最後1年經費900,000千元,與上年度同。 5.補助農業特別收入基金經費25,770,086千 元,較上年度減列補助農業發展基金等經 費9,130,189千元。 6.新增時空資訊雲落實智慧國土計畫經費42 ,800千元。 7.新增補助農業作業基金經費40,780千元。 8.上年度辦理國土資訊系統整體建置計畫預 算業已編竣,所列14,580千元如數減列。 9.上年度辦理農業生物科技園區擴充計畫, 配合業務調整,移由農業作業基金編列, 所列272,655千元如數減列。" 2016,5651018100,9910792000,農業特別收入基金,農業委員會主管,農業委員會,非營業特種基金,農業支出,19.1.6.1, 2016,5651019000,1388000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業委員會,一般建築及設備,農業支出,19.1.7.1, 2016,5651019800,62678000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,第一預備金,農業支出,19.1.8,仍照上年度預算數編列。 2016,6351012400,49569301000,無細項,農業委員會主管,農業委員會,老年農民福利津貼,福利服務支出,19.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.執行老年農民福利津貼核發業務經費25,3 33千元,較上年度減列委辦費2,163千元 。 2.發放老年農民福利津貼經費49,543,968千 元,較上年度核實增列728,404千元。" 2016,5251021300,72461000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業試驗研究,科學支出,19.2.1,"本年度預算數72,461千元,係辦理森林及生 物多樣性研究經費,較上年度增列辦理創意 性生態服務及資訊整合等經費6,048千元。 其中智慧生態計畫總經費89,469千元,分4 年辦理,102至104年度已編列63,515千元, 本年度續編最後1年經費25,954千元,較上 年度增列7,309千元。" 2016,5651020100,2629554000,無細項,農業委員會主管,林務局,一般行政,農業支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,473,348千元,較上年度增 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費36 0,020千元。 2.基本行政工作維持費156,206千元,較上 年度減列資訊服務費及一般事務費等4,20 4千元。" 2016,5651021000,88000000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業管理,農業支出,19.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.野生物保育經費81,000千元,較上年度減 列辦理野生動植物保育、研究及動物危害 管理等經費2,182千元。 2.市定古蹟修復及再利用經費2,000千元, 較上年度增列111千元。 3.新增國產木竹材追溯管理經費5,000千元 。" 2016,5651021100,3694800000,無細項,農業委員會主管,林務局,林業發展,農業支出,19.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林生態系經營經費287,700千元,較上 年度減列辦理國土資訊系統整體建置等經 費19,872千元。其中: (1)新增時空資訊雲落實智慧國土計畫經 費102,000千元。 (2)上年度辦理國土資訊系統整體建置計 畫預算業已編竣,所列119,282千元如 數減列。 2.林地管理與森林保護經費464,850千元, 較上年度減列辦理國有林合法出租造林地 補償收回等經費4,148千元。 3.厚植森林資源經費658,800千元,較上年 度減列辦理國有林班地造林撫育等經費3, 219千元。 4.國有林治理與復育經費231,750千元,較 上年度增列辦理林道邊坡穩定及排水改善 等經費3,704千元。 5.生態旅遊系統建置發展經費407,000千元 ,較上年度減列辦理森林育樂設施整建等 經費3,207千元。 6.加強造林經費670,300千元,較上年度減 列辦理培育苗木及新植造林等經費117,39 4千元。 7.保護區及棲地經營管理經費287,800千元 ,較上年度增列辦理保護區及自然地景經 營等經費29,519千元。其中國家重要濕地 保育計畫總經費269,860千元,分6年辦理 ,100至104年度已編列219,460千元,本 年續編最後1年經費50,400千元,較上年 度增列3,875千元。 8.推動野生動植物合理利用管理模式經費48 ,600千元,較上年度增列辦理野生動物人 工飼養繁殖場管理等經費1,486千元。 9.國有林治山防災及遊樂區林道維護經費60 4,000千元,較上年度增列辦理集水區內 崩塌地處理等經費11,137千元。 10.阿里山林業村及檜意森活村計畫(第二期 )總經費216,692千元,分5年辦理,101至 104年度已編列182,692千元,本年度續編 最後1年經費34,000千元,較上年度減列 辦理歷史建物整建等經費4,432千元。" 2016,5651029000,0,營建工程,農業委員會主管,林務局,一般建築及設備,農業支出,19.2.5.1, 2016,5651029800,1000000,無細項,農業委員會主管,林務局,第一預備金,農業支出,19.2.6,仍照上年度預算數編列。 2016,5251031000,56793000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持試驗研究,科學支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.山坡地及農業生態工程研究經費3,312千 元,較上年度減列辦理應用衛星影像萃取 崩塌區位等經費199千元。 2.坡地土砂災害警戒機制研究經費21,544千 元,較上年度增列辦理運用雷達影像進行 大規模崩塌潛勢區位之可行性評估等經費 19,828千元。 3.環境資源資料庫整合計畫總經費106,881 千元,分4年辦理,102至104年度已編列7 4,944千元,本年度續編最後1年經費31,9 37千元,較上年度增列9,567千元。" 2016,5651030100,634990000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,一般行政,農業支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費576,840千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費42,5 53千元。 2.基本行政工作維持費58,150千元,較上年 度增列辦公廳舍修繕等經費7,183千元。" 2016,5651031000,3665300000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,水土保持發展,農業支出,19.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.整體性治山防災計畫(第二期)總經費10 ,836,049千元,分4年辦理,102至104年 度已編列8,090,749千元,本年度續編最 後1年經費2,745,300千元,較上年度減列 8千元。 2.重劃區外緊急農路設施改善計畫總經費2, 760,000千元,分3年辦理,103至104年度 已編列1,840,000千元,本年度續編最後1 年經費920,000千元,與上年度同。" 2016,5651039800,200000,無細項,農業委員會主管,水土保持局,第一預備金,農業支出,19.3.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5251041000,513582000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業試驗研究,科學支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物品種改良與蒐集經費81,589千元,較 上年度減列辦理農林漁牧種原庫科技產業 化應用等經費18,122千元。 2.作物栽培及採後處理技術研究經費93,486 千元,較上年度減列辦理氣候變遷之農業 生產調適決策支援系統之建置等經費17,6 58千元。 3.植物保護技術研究經費66,007千元,較上 年度增列辦理建立設施作物病蟲害綜合防 治及安全生產模式等經費9,195千元。 4.農業生物技術研究經費111,580千元,較 上年度增列辦理安全機能性產品產業價值 鏈之優化整合與加值推動等經費63,243千 元。 5.農業技術服務經費160,920千元,較上年 度增列辦理農林氣象災害風險指標建置及 災害調適策略之研究等經費40,806千元。" 2016,5651040100,590166000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,一般行政,農業支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費521,710千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費83,7 40千元。 2.基本行政工作維持費68,456千元,較上年 度減列辦理辦公廳舍外牆油漆粉刷等經費 543千元。" 2016,5651041100,63600000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,農業數位化發展,農業支出,19.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.新增時空資訊雲落實智慧國土計畫經費63 ,600千元。 2.上年度辦理國土資訊系統整體建置計畫預 算業已編竣,所列41,662千元如數減列。" 2016,5651049000,2760000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.4.4.1, 2016,5651049800,300000,無細項,農業委員會主管,農業試驗所,第一預備金,農業支出,19.4.5,仍照上年度預算數編列。 2016,5251051000,151112000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.森林及生物多樣性領域科技試驗研究經費 102,439千元,較上年度減列辦理闊葉樹 混合林之生態效益監測等經費5,865千元 。 2.智慧生態計畫總經費23,780千元,分4年 辦理,102至104年度已編列19,742千元, 本年度續編最後1年經費4,038千元,較上 年度減列1,200千元。 3.推動農業科技產業全球運籌經費2,600千 元,較上年度增列辦理樹木褐根病企業創 新育成檢測服務等經費1,676千元。 4.建構苦茶油產業加值鏈經費15,818千元, 較上年度增列辦理油料作物機能性成分之 分離與鑑定等經費2,206千元。 5.新增農林氣象災害風險指標建置及災害調 適策略研究經費15,500千元。 6.新增強化種原庫活用與產業應用經費4,00 0千元。 7.新增安全機能性產品產業經費4,600千元 。 8.新增產學合作研發管理經費2,117千元。 9.上年度辦理氣候變遷及糧食安全研究計畫 預算業已編竣,所列5,732千元如數減列 。" 2016,5651050100,348869000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費309,392千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費29,5 94千元。 2.基本行政工作維持費36,677千元,較上年 度減列辦理公文線上簽核系統建置等經費 1,365千元。 3.解說教育與推廣經費2,800千元,較上年 度減列辦理志工講習活動等309千元。" 2016,5651052000,140300000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,19.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.試驗林生態系示範經營經費50,800千元, 較上年度增列辦理森林昆蟲標本典藏之擴 充與管理等經費1,131千元。 2.國家植物園建設計畫總經費735,608千元 ,分9年辦理,97至104年度已編列664,70 8千元,本年度續編最後1年經費70,900千 元,較上年度增列5,139千元。 3.植樹造林試驗監測計畫經費15,000千元, 較上年度增列辦理混農林業經營方法效益 評估等經費1,719千元。 4.新增時空資訊雲落實智慧國土計畫經費3, 600千元。 5.上年度辦理長期生態研究基礎資料庫整合 計畫預算業已編竣,所列6,520千元如數 減列。" 2016,5651059000,1276000,交通及運輸設備,農業委員會主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.5.4.1, 2016,5651059800,200000,無細項,農業委員會主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,19.5.5,仍照上年度預算數編列。 2016,5251061200,217462000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.海洋漁業資源調查與研究經費23,720千元 ,較上年度增列辦理臺灣近海淺海狐鮫漁 業資源評估調查等經費5,470千元。 2.水產養殖技術研究經費12,994千元,較上 年度增列辦理觀賞水草創新技術研發等經 費4,263千元。 3.水產物之處理與加工研究經費9,304千元 ,較上年度增列辦理褐藻納豆菌發酵物功 能評估及成分分析等經費2,164千元。 4.水產資訊整合與運用研究經費21,772千元 ,較上年度增列辦理水產養殖企業產銷管 理與認證之動態物聯網系統研發建置等經 費5,264千元。 5.淡水生物養殖研究經費26,257千元,較上 年度增列辦理雙色鰻養殖技術之研究等經 費1,197千元。 6.海水生物養殖研究經費25,349千元,較上 年度減列辦理文蛤池底質惡化緊急改善方 法之研究等經費1,182千元。 7.沿近海資源調查與研究經費20,012千元, 較上年度減列辦理氣候變遷對臺灣西南海 域主要經濟性魚種資源與漁場影響之研究 等經費1,721千元。 8.水產生物技術研究經費28,990千元,較上 年度減列辦理石斑魚熟化半濕性人工配合 飼料之開發等經費1,286千元。 9.東部海洋生物資源研究經費29,215千元, 較上年度減列辦理海水觀賞魚蝦新穎品系 技術研發等經費8,848千元。 10.澎湖海洋生物資源研究經費19,849千元 ,較上年度增列辦理淺蜊種苗量產技術研 發等經費685千元。" 2016,5651060100,403624000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費322,183千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費44,3 03千元。 2.基本行政工作維持費68,515千元,較上年 度增列澎湖水族館營運維護等經費18,070 千元。 3.加強水產品技術研發與改進計畫經費12,9 26千元,較上年度增列辦理水產品品質監 測等經費869千元。" 2016,5651069000,41500000,營建工程,農業委員會主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.6.3.1, 2016,5651069800,200000,無細項,農業委員會主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,19.6.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5251071000,243938000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,畜牧試驗研究,科學支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.畜產科學研究經費137,449千元,較上年 度增列辦理強化種原庫營運與產業應用等 經費9,292千元。 2.畜產技術研究經費106,489千元,較上年 度增列辦理優質乾草產業化關鍵技術開發 等經費4,833千元。" 2016,5651070100,430491000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,一般行政,農業支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費389,473千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費44,6 56千元。 2.基本行政工作維持費41,018千元,較上年 度增列辦理辦公建築物整修及場區設備移 置等經費3,096千元。" 2016,5651079000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,畜產試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.7.3.1, 2016,5651079800,200000,無細項,農業委員會主管,畜產試驗所,第一預備金,農業支出,19.7.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5251081200,174455000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,動物衛生試驗研究,科學支出,19.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治技術研 發經費106,039千元,較上年度增列辦理 動物疾病診斷技術研發等經費2,490千元 。 2.動物用藥品檢定技術研發經費68,416千元 ,較上年度增列辦理動物用疫苗檢驗技術 研發等經費4,527千元。" 2016,5651080100,183345000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般行政,農業支出,19.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費135,048千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額及撥補勞工退休準備金 專戶差額等經費7,768千元。 2.基本行政工作維持費40,943千元,較上年 度減列辦理國家動物傳染病檢驗實驗室進 排氣系統更新工程等經費1,473千元。 3.動物疫苗田間試驗及動物用消毒劑效果檢 驗3,744千元,較上年度減列購置化學試 劑、耗材等經費936千元。 4.動物用藥品檢驗、管理及疫苗生產等經費 3,610千元,較上年度增列購置耗材等經 費622千元。" 2016,5651089000,14194000,營建工程,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,一般建築及設備,農業支出,19.8.3.1, 2016,5651089800,100000,無細項,農業委員會主管,家畜衛生試驗所,第一預備金,農業支出,19.8.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5251091000,147793000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,19.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.殘毒管制研究經費45,345千元,較上年度 增列辦理農產品安全生產及農藥殘留即時 監測技術研發等經費8,565千元。 2.應用毒理研究經費26,685千元,較上年度 增列辦理農藥對人畜健康與非目標生物之 安全評估研究等經費8,505千元。 3.農藥化學研究經費18,926千元,較上年度 增列辦理植物保護製劑改良與創新等經費 179千元。 4.生物藥劑研究經費20,475千元,較上年度 增列辦理設施茄果作物之非化學防治與栽 培管理策略等經費4,568千元。 5.農藥應用研究經費15,180千元,較上年度 增列辦理高風險連續採收作物安全生產體 系建構與應用推廣等經費480千元。 6.公害防治研究經費9,663千元,較上年度 減列辦理農藥資材中危害性生物與其他成 分之安全評估與毒性調查等經費846千元 。 7.技術服務與輔導研究經費11,519千元,較 上年度增列辦理開發病蟲害診斷與防治技 術行動化應用系統等經費4,460千元。" 2016,5651090100,141909000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,一般行政,農業支出,19.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費123,329千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費8,59 4千元。 2.基本行政工作維持費18,580千元,較上年 度減列辦理溫網室等設施工程經費2,162 千元。" 2016,5651092000,51247000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,農藥檢驗及登記管理,農業支出,19.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農產品農藥殘留檢驗與分析經費33,178千 元,較上年度減列辦理農藥殘留量檢驗及 毒理試驗等經費1,538千元。 2.農藥品質規格檢驗分析與測試經費8,069 千元,較上年度增列辦理農藥成分及規格 檢驗等經費836千元。 3.農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經 費10,000千元,較上年度增列辦理農藥規 格登記及田間試驗設計書審查等經費3,26 9千元。" 2016,5651099800,100000,無細項,農業委員會主管,農業藥物毒物試驗所,第一預備金,農業支出,19.9.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5251101000,73302000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,特有生物研究,科學支出,19.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.特有動物保育研究經費9,724千元,較上 年度減列辦理公民參與式監測臺灣繁殖鳥 類族群狀態與變動趨勢研究等經費10,618 千元。 2.特有植物保育研究經費8,866千元,較上 年度減列辦理福氏石松複合種群之系統分 類研究等經費1,194千元。 3.特殊生態系保育研究經費16,090千元,較 上年度增列辦理運用國土利用調查資料進 行臺灣濕地分布與變遷分析研究等經費6, 461千元。 4.野生物資源管理研究經費4,791千元,較 上年度減列辦理臺灣瀕絕植物種原離體保 存體系之建立研究等經費971千元。 5.生態教育推廣研究經費10,308千元,較上 年度增列辦理生物多樣性環境教育課程活 動之開發與應用研究等經費3,897千元。 6.試驗站經營研究經費10,163千元,較上年 度增列辦理臺灣中部地區地衣資源調查等 經費884千元。 7.環境資源生態管理經費13,360千元,較上 年度減列125千元,包括: (1)智慧生態計畫總經費9,216千元,分4 年辦理,102至104年度已編列7,953千 元,本年度續編最後1年經費1,263千元 ,較上年度減列641千元。 (2)環境資源資料庫整合計畫總經費50,61 0千元,分4年辦理,102至104年度已編 列38,513千元,本年度續編最後1年經 費12,097千元,較上年度增列辦理生物 多樣性物種時空分布資料擴增等經費51 6千元。" 2016,5651100100,183400000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般行政,農業支出,19.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費134,991千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,667千元。 2.基本行政工作維持費30,409千元,較上年 度減列汰換保育教育館冰水主機等經費3, 642千元。 3.新增時空資訊雲落實智慧國土計畫經費18 ,000千元。 4.上年度辦理國土資訊系統整體建置計畫預 算業已編竣,所列12,075千元如數減列。" 2016,5651109000,55200000,營建工程,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,一般建築及設備,農業支出,19.10.3.1, 2016,5651109800,80000,無細項,農業委員會主管,特有生物研究保育中心,第一預備金,農業支出,19.10.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5251111000,76057000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,茶業技術研究改良,科學支出,19.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.茶作技術改良經費31,999千元,較上年度 減列辦理茶及油茶耐逆境新品系選育及產 品開發等經費2,210千元。 2.茶葉加工技術試驗研究經費26,097千元, 較上年度增列辦理紫芽茶機能性成分萃取 與應用等經費7,731千元。 3.茶業機械試驗研究經費3,303千元,較上 年度增列辦理茶業加工機具精準化研究等 經費1,344千元。 4.茶業推廣與輔導經費9,792千元,較上年 度減列辦理建構臺灣茶葉產地及安全追溯 雲端服務等經費1,989千元。 5.茶葉農藥殘留檢測技術研究經費4,866千 元,較上年度增列辦理茶園土壤多重農藥 殘留分析方法之開發與應用等經費1,329 千元。" 2016,5651110100,159417000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,一般行政,農業支出,19.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費127,016千元,較上年度核實 減列人事費819千元。 2.基本行政工作維持費19,299千元,較上年 度增列辦理「日式歷史建築三戶官舍」修 繕等經費1,585千元。 3.茶葉委託田間試驗及農藥檢驗等經費8,93 7千元,較上年度增列辦理茶葉田間試驗 、農藥檢驗及成分分析等經費541千元。 4.提升茶葉產值升級加值經費4,165千元, 較上年度增列辦理提升孳生物產值等經費 290千元。" 2016,5651119000,1926000,交通及運輸設備,農業委員會主管,茶業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.11.3.1, 2016,5651119800,100000,無細項,農業委員會主管,茶業改良場,第一預備金,農業支出,19.11.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5251121000,84358000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,19.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.種苗經營試驗與改良經費17,672千元,較 上年度減列辦理加強種子檢查技術產業連 結與國際合作等經費313千元。 2.品種改良研究經費12,069千元,較上年度 減列辦理瓜類蔬菜品種改良等經費1,657 千元。 3.繁殖技術研發應用經費25,173千元,較上 年度增列辦理橘柚、石斛及小葉葡萄之抗 老化機能性產品開發等經費2,632千元。 4.生物技術開發與應用經費13,587千元,較 上年度增列辦理進口種子抽檢追蹤模式等 經費39千元。 5.技術服務推廣經費5,353千元,較上年度 增列辦理青年農民植物種苗類別訓練成效 追蹤評核研究等經費2,118千元。 6.農場經營及種苗量產研究經費3,962千元 ,較上年度增列辦理雜交玉米新品種採種 技術研究等經費1,039千元。 7.熱帶園藝作物試驗研究經費6,542千元, 較上年度增列辦理耐熱性胡瓜品種選育等 經費426千元。" 2016,5651120100,116148000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,19.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費91,644千元,較上年度核實減 列人事費373千元。 2.基本行政工作維持費18,504千元,較上年 度減列辦理綠肥作物栽培推廣等經費2,43 3千元。 3.植物品種檢定經費6,000千元,較上年度 減列辦理植物品種檢定技術開發與應用等 經費281千元。" 2016,5651129800,100000,無細項,農業委員會主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,19.12.3,仍照上年度預算數編列。 2016,5251131200,72419000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物育種及栽培利用技術研發經費36,119 千元,較上年度增列辦理景觀植物生育調 查及室內盆栽植物觀賞壽命改進等經費2, 098千元。 2.作物生產環境技術研發經費15,300千元, 較上年度減列辦理韭菜有機栽培模式之建 立等經費934千元。 3.農業推廣與農民輔導研究經費11,000千元 ,較上年度增列辦理新進農民行銷策略之 研究等經費476千元。 4.生物技術及遺傳資源與多樣性經費10,000 千元,較上年度增列辦理天麻、石斛及山 藥機能性產品研發等經費3,381千元。" 2016,5651130100,149688000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,19.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費128,003千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費6,22 4千元。 2.基本行政工作維持費21,685千元,較上年 度增列辦理蔬菜試驗用育苗等經費5,149 千元。 3.上年度新品種新技術推廣及產銷輔導預算 業已編竣,所列1,719千元如數減列。" 2016,5651139000,80000,交通及運輸設備,農業委員會主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.13.3.1, 2016,5651139800,100000,無細項,農業委員會主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.13.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5251141000,38990000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業科技研發經費23,302千元,較上年度 增列辦理餘甘子機能性產品產業價值鏈優 化整合與加值推動等經費5,050千元。 2.農業政策研究經費2,854千元,較上年度 增列辦理臺灣地區青年農民養蜂產業訓練 成效追蹤評核等經費113千元。 3.防疫檢疫科技研發經費12,834千元,較上 年度增列辦理草莓安全生產體系建構與應 用推廣等經費3,593千元。" 2016,5651140100,135114000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,19.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費116,295千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費32,9 67千元。 2.基本行政工作維持費18,819千元,較上年 度增列辦理環境教育教學場域設施改善等 經費4,305千元。" 2016,5651149000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.14.3.1, 2016,5651149800,100000,無細項,農業委員會主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.14.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5251151000,87832000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費48,192千元,較上年度 增列辦理提升我國蔬菜與種苗外銷競爭力 等經費5,492千元。 2.作物環境研究經費25,418千元,較上年度 減列辦理建構葡萄、花胡瓜、茭白筍、豌 豆健康管理生產體系等經費2,267千元。 3.作物推廣研究經費6,185千元,較上年度 增列辦理中部地區番石榴產業結構調整研 究等經費46千元。 4.坡地農業研究經費8,037千元,較上年度 增列辦理建構蕙蘭外銷供應鏈等經費1,32 3千元。" 2016,5651150100,147304000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,19.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費122,332千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費9,22 7千元。 2.基本行政工作維持費22,922千元,較上年 度增列辦理自來水管路修繕等經費403千 元。 3.田間試驗及農藥檢驗經費350千元,較上 年度減列辦理病蟲害田間藥效試驗等經費 170千元。 4.推動農業產業整體發展經費1,700千元, 與上年度同。" 2016,5651159000,950000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺中區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.15.3.1, 2016,5651159800,100000,無細項,農業委員會主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.15.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5251161000,99302000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費33,086千元,較上年度 減列辦理耐低溫大豆品種選育及栽培技術 改進等經費4,919千元。 2.作物環境研究經費26,899千元,較上年度 增列辦理雲嘉南設施作物肥培管理研究等 經費339千元。 3.農業推廣研究經費6,347千元,較上年度 增列辦理作物病蟲危害徵狀與圖像整合診 斷資訊系統建立等經費1,570千元。 4.分場農業試驗研究經費32,970千元,較上 年度增列辦理雲嘉南地區重要水稻病害之 分子育種及抗感性探討等經費6,772千元 。" 2016,5651160100,152864000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,19.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費127,366千元,較上年度核實 減列人事費1,689千元。 2.基本行政工作維持費23,909千元,較上年 度增列辦理水稻試驗田安全圍籬整修維護 等經費3,903千元。 3.農業經營輔導經費1,589千元,較上年度 增列辦理輔導農業產銷團體企業化經營及 推動地方產業發展等經費10千元。" 2016,5651169000,425000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.16.3.1, 2016,5651169800,100000,無細項,農業委員會主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.16.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5251171000,82647000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農園作物經費38,380千元,較上年度增列 辦理紅龍果採後處理及栽培技術改進等經 費2,695千元。 2.作物環境經費17,973千元,較上年度減列 辦理茄科作物土壤傳播性病害防治技術開 發與改進等經費4,549千元。 3.農業推廣經費3,226千元,較上年度減列 辦理微氣象因子變異模式建立等經費527 千元。 4.旗南作物經費12,997千元,較上年度減列 辦理簡易設施下蔬菜立體栽培體系建立等 經費509千元。 5.澎湖作物經費10,071千元,較上年度增列 辦理香茹萃取物對改善代謝症候群機能性 產品開發及產業鏈之建構等經費2,042千 元。" 2016,5651170100,127585000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,19.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費96,340千元,較上年度增列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費2,912 千元。 2.基本行政工作維持費28,832千元,較上年 度增列辦理澎湖分場育苗溫室修繕等經費 1,915千元。 3.農業經營輔導經費2,413千元,較上年度 增列辦理推動農業產業整體發展計畫等經 費100千元。" 2016,5651179000,820000,交通及運輸設備,農業委員會主管,高雄區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.17.3.1, 2016,5651179800,100000,無細項,農業委員會主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.17.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,5251181000,72963000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費21,100千元,較上年度 增列辦理優質抗病番茄育種研究等經費1, 882千元。 2.作物環境研究經費19,496千元,較上年度 增列辦理大豆選別機械與有機水稻生產機 械研究等經費1,339千元。 3.農業推廣研究經費12,501千元,較上年度 增列辦理花蓮宜蘭地區綠色餐廳地產地消 之研究等經費157千元。 4.分場農業試驗研究經費19,866千元,較上 年度增列辦理宜蘭地區蔬菜產業加值及栽 培技術改進之研究等經費1,342千元。" 2016,5651180100,95860000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,19.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費78,906千元,較上年度核實減 列人事費1,258千元。 2.基本行政工作維持費15,654千元,較上年 度減列辦理原住民特用作物試驗田區灌排 水溝及農路改善等經費1,541千元。 3.農業經營輔導經費1,300千元,較上年度 減列推動農業產業整體發展等經費10千元 。" 2016,5651189800,100000,無細項,農業委員會主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.18.3,仍照上年度預算數編列。 2016,5251191000,50347000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,19.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.作物改良研究經費23,195千元,較上年度 增列辦理建構保健作物木虌子機能性加工 產業價值鏈研究等經費2,379千元。 2.作物環境研究經費18,287千元,較上年度 增列辦理小米收穫機械試驗研究等經費76 9千元。 3.農業推廣研究經費2,454千元,較上年度 減列辦理鳳梨釋迦產業外銷與農業組織活 化之研究等經費1,148千元。 4.果園管理研究經費6,411千元,較上年度 減列辦理災害番荔枝果園復耕技術研究等 經費646千元。" 2016,5651190100,101774000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,19.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費76,216千元,較上年度增列撥 補勞工退休準備金專戶差額等經費4,737 千元。 2.基本行政工作維持費10,558千元,較上年 度增列辦理斑鳩分場果園灌溉系統及圍籬 修繕等經費672千元。 3.花東地區有機農業發展計畫經費15,000千 元,較上年度增列開發有機特色作物加工 技術研究等經費12,000千元。 4.上年度推動農業產業整體發展預算業已編 竣,所列570千元如數減列。" 2016,5651199000,930000,交通及運輸設備,農業委員會主管,臺東區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,19.19.3.1, 2016,5651199800,100000,無細項,農業委員會主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,19.19.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5251201200,182142000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,19.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業生產及管理自動化經費4,450千元, 較上年度增列辦理以船舶自動辨識系統或 無線射頻辨識系統偵測漁船進出港動態最 適性研究等經費255千元。 2.提升養殖漁業生產與管理技術研究經費59 ,970千元,較上年度減列辦理高節能與多 功能之鱸鰻幼苗育成系統建構等經費16,5 16千元。 3.加強海洋漁業資源合理利用及管理經費10 4,342千元,較上年度增列建構海洋漁業 資源整合系統等經費34,370千元。 4.水產加工及品質安全檢測經費9,000千元 ,較上年度增列辦理人工繁殖非保育類珊 瑚應用產品開發等經費2,900千元。 5.漁業經貿政策及制度研究經費2,580千元 ,較上年度減列辦理加入TPP對漁業用油 補貼制度之影響契機及因應對策等經費28 7千元。 6.國際漁業科技合作經費1,800千元,較上 年度增列參與國際漁業組織科學合作研究 等經費93千元。" 2016,5651200100,351675000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,19.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費316,109千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費14,5 70千元。 2.基本行政工作維持費35,566千元,較上年 度減列購置事務設備等經費50千元。" 2016,5651202000,3363023000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,19.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費52,315千元,較上年度減列 辦理漁業地理資訊系統平臺功能擴充等經 費368千元。 2.漁政管理經費82,122千元,較上年度增列 採購新型漁船航程紀錄器等經費9,409千 元。 3.遠洋漁業管理經費209,033千元,較上年 度減列輔導臺日協議水域作業漁船投保第 三責任險等經費5,181千元。 4.養殖漁業管理經費191,338千元,較上年 度增列辦理漁產品溯源安全管理及行銷輔 導等經費40,497千元。 5.遠洋漁業開發經費85,850千元,較上年度 增列辦理漁業公務船延壽等經費48,894千 元。 6.休漁獎勵經費207,000千元,與上年度同 。 7.漁業電臺管理經費22,864千元,較上年度 增列恢復全載發射功率提升廣播效能等經 費4,974千元。 8.漁業用油補貼經費2,512,501千元,較上 年度核實增列253,271千元。" 2016,5651203000,1241300000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,19.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.漁業多元化經營建設計畫(第四期)總經費 4,121,695千元,分4年辦理,102至104年 度已編列3,220,395千元,本年度續編最 後1年經費901,300千元,較上年度減列辦 理振興漁港設施機能等經費67,504千元。 2.新增彰化漁港開發案近程(可開港營運)計 畫總經費1,286,220千元,分年辦理,本 年度編列300,000千元。 3.新增時空資訊雲落實智慧國土計畫經費40 ,000千元。" 2016,5651209000,1505000,交通及運輸設備,農業委員會主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.20.5.1, 2016,5651209800,1140000,無細項,農業委員會主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,19.20.6,仍照上年度預算數編列。 2016,5251503000,255007000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,19.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫檢疫科技研發經費175,236千元,較 上年度增列辦理整合與提升我國狂犬病研 究及疫苗應用等經費23,540千元。 2.檢疫產業電子化自動化經費6,038千元, 較上年度減列辦理建置農作物有害生物資 料庫系統等經費1,172千元。 3.整合與提升我國食媒性疾病及其病原監測 防護網經費16,472千元,較上年度減列辦 理養禽場腸道病原菌監測等經費4,307千 元。 4.推動農業科技產業全球運籌經費34,000千 元,較上年度增列辦理生物農藥關鍵技術 與產學整合研發等經費4,000千元。 5.新增導入健康風險評估科技經費23,261千 元。 6.上年度辦理農產品安全無縫科技研發預算 業已編竣,所列41,207千元如數減列。" 2016,5651500100,693228000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般行政,農業支出,19.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費580,948千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費24,1 46千元。 2.基本行政工作維持費112,280千元,較上 年度減列辦公室租金等經費1,008千元。" 2016,5651501000,917765000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,19.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.動物防疫業務經費205,346千元,較上年 度增列辦理畜牧場用藥監控管理等經費11 ,382千元。 2.動物檢疫業務經費18,819千元,較上年度 減列辦理提升檢疫申報發證系統安全性、 加速系統效能並建立檢疫真偽查詢資訊網 等經費5,364千元。 3.植物防疫業務經費86,536千元,較上年度 增列辦理推動全國有害生物整合性防治、 重大病蟲害共同防治及紅火蟻防治相關事 項等經費19,624千元。 4.植物檢疫業務經費55,621千元,較上年度 減列購置強化檢疫功能相關設備等經費27 5千元。 5.企劃業務經費28,555千元,較上年度減列 建置檢疫中心鳥類隔離留檢廄舍等經費7, 349千元。 6.屠宰衛生檢查業務經費485,781千元,較 上年度增列辦理肉品衛生安全維護等經費 64,489千元。 7.動植物防檢疫經費37,107千元,較上年度 增列檢疫用藥品材料等經費2,482千元。" 2016,5651509000,0,營建工程,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.21.4.1, 2016,5651509800,1500000,無細項,農業委員會主管,動植物防疫檢疫局及所屬,第一預備金,農業支出,19.21.5,仍照上年度預算數編列。 2016,5251601000,725000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融研發,科學支出,19.22.1,"本年度預算數725千元,係辦理農業金融體 系營運策略研究經費,與上年度同。" 2016,5651600100,103930000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,一般行政,農業支出,19.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費93,300千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費8,279千元。 2.基本行政工作維持費10,630千元,較上年 度增列物品等經費6千元。" 2016,5651601000,209323000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,農業金融業務,農業支出,19.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農業金融教育及資訊經費16,285千元,較 上年度增列監理資訊系統功能擴充等經費 2,210千元。 2.農業金融機構管理經費6,264千元,較上 年度增列辦理農業金融機構實地金融檢查 等經費1,126千元。 3.農業融資及金融法令經費8,618千元,較 上年度增列農貸帳務系統升級與擴充等經 費8,000千元。 4.對財團法人農業信用保證基金捐助經費17 8,156千元,與上年度同。" 2016,5651609000,0,交通及運輸設備,農業委員會主管,農業金融局,一般建築及設備,農業支出,19.22.4.1, 2016,5651609800,200000,無細項,農業委員會主管,農業金融局,第一預備金,農業支出,19.22.5,仍照上年度預算數編列。 2016,5251701000,144613000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,19.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.農糧作物產銷技術研發經費71,056千元, 較上年度增列辦理農糧科技產業化創新加 值研究等經費12,465千元。 2.農產運銷電子化研發經費42,407千元,較 上年度減列辦理農糧產品產銷供應鏈整合 服務平臺規劃及建置等經費22,341千元。 3.作物環境科技研發經費9,789千元,較上 年度減列辦理農作物重金屬與有機污染物 檢測技術及調查評估等經費3,356千元。 4.農產加工科技研發經費15,407千元,較上 年度減列整合科技建構冷凍蔬果產業加值 鏈計畫等經費1,413千元。 5.強化農業科技產學研合作研發經費5,954 千元,較上年度減列辦理機能性米食產品 量產技術開發等經費2,259千元。" 2016,5651700100,775552000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,19.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費742,253千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費37,4 05千元。 2.基本行政工作維持費33,299千元,較上年 度減列一般事務費等1,179千元。" 2016,5651701000,2221912000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,19.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理經費131,793千元,較上年度減 列辦理國產農糧產品標章及生產追溯管理 推廣輔導計畫等經費37,338千元。 2.作物生產管理經費82,626千元,較上年度 增列推動健康種苗補助計畫等經費8,658 千元。 3.農業資材管理經費300,729千元,較上年 度增列辦理農產品溯源安全管理及行銷輔 導計畫等經費67,734千元。 4.運銷加工管理經費190,585千元,較上年 度增列強化農產品運銷效能等經費62,775 千元。 5.糧食產業管理經費38,125千元,較上年度 減列辦理開創國產米食製品產銷暨建構稻 米加工產業加值鏈等經費9,668千元。 6.分署農糧管理經費38,054千元,較上年度 減列辦理中區分署雲林辦事處辦公室修繕 工程等經費1,229千元。 7.發展花卉產業與推動國際花卉博覽會經費 1,440,000千元,較上年度增列補助臺中 市政府辦理2018臺中國際花卉博覽會經費 1,345,000千元。" 2016,5651709000,870000,交通及運輸設備,農業委員會主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,19.23.4.1, 2016,5651709800,1000000,無細項,農業委員會主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,19.23.5,仍照上年度預算數編列。 2016,5157011100,106546000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育工作,教育支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫學系公費生培育業務經費660千元,與 上年度同。 2.原住民及離島地區醫事人員養成計畫總經 費315,180千元,分5年辦理,101至104年 度已編列248,619千元,本年度續編最後1 年經費66,561千元,較上年度減列1,003 千元。 3.偏鄉護理菁英計畫總經費250,951千元, 分8年辦理,104年已編列9,542千元,本 年度續編第2年經費27,725千元,較上年 度增列18,183千元。 4.新增重點科別公費生培育業務經費11,600 千元。" 2016,5257011700,923801000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,20.1.2.1, 2016,6157012000,40546000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,20.1.3.1, 2016,6257011000,1526274000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,20.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.督導辦理各項救助工作經費950,715千元 ,較上年度減列地方政府低收入戶生活及 就學補助等經費47,379千元。 2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費63 ,014千元,較上年度減列3,137千元。 3.辦理急難救助工作經費357,029千元,較 上年度減列馬上關懷急難救助實施計畫等 經費32,204千元。 4.小康計畫精神病患收治經費155,516千元 ,較上年度增列低收入戶精神病患公費就 養及醫療補助等經費1,057千元。" 2016,6357011000,182014000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,20.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.規劃建立社會工作專業經費144,769千元 ,較上年度增列社會工作人員執業安全方 案等經費43,479千元。 2.建立衛生及社會福利志願服務制度經費15 ,197千元,較上年度減列捐助志願服務人 員研習訓練等經費646千元。 3.推展社區發展工作經費21,052千元,較上 年度減列捐助辦理社區研習及觀摩等經費 3,716千元。 4.公益勸募管理經費996千元,較上年度增 列公益勸募管理資訊系統服務等經費250 千元。" 2016,6357012000,298481000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,20.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展兒少保護及處遇輔導業務經費102,74 0千元,較上年度減列納入家庭暴力及性 侵害防治基金編列之補助各地方政府家庭 暴力防治社工人力等經費55,321千元。 2.新增補助家庭暴力及性侵害防治基金195, 741千元。 3.上年度保護服務行政管理預算已改由家庭 暴力及性侵害防治基金編列,所列2,890 千元如數減列。 4.上年度推展性騷擾防治業務預算已改由家 庭暴力及性侵害防治基金編列,所列10,2 55千元如數減列。 5.上年度推展家庭暴力防治業務預算已改由 家庭暴力及性侵害防治基金編列,所列21 ,903千元如數減列。 6.上年度推展性侵害防治業務預算已改由家 庭暴力及性侵害防治基金編列,所列53,8 71千元如數減列。" 2016,6557010100,884918000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,20.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費769,666千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費9,97 6千元。 2.基本行政工作維持費115,252千元,較上 年度增列整修檔案庫房及辦公房舍等經費 1,215千元。" 2016,6557011000,1590656000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,20.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.醫政法規與醫事人員及機構管理經費16,1 79千元,較上年度增列醫療糾紛案件處理 等經費310千元。 2.醫療業務督導管理經費7,219千元,較上 年度減列醫療法人財務報告審查等經費41 5千元。 3.醫療替代役經費6,034千元,較上年度增 列替代役專業訓練等經費1,552千元。 4.健全醫療衛生體系經費108,835千元,較 上年度減列醫院評鑑等經費4,869千元。 5.提升醫事機構服務品質經費76,870千元, 與上年度同。 6.醫事人力培育與訓練經費1,209,968千元 ,較上年度減列5,158千元,包括: (1)開創全民均等健康照護計畫總經費4,1 34,949千元,分4年辦理,102至104年 度已編列3,120,651千元,本年度續編 最後1年經費1,014,298千元,分配本科 目編列359,968千元,較上年度減列5,1 58千元。 (2)補助醫療發展基金辦理臨床醫事人員 培訓計畫850,000千元,與上年度同。 7.健全緊急醫療照護網絡經費105,551千元 ,較上年度減列區域緊急醫療應變中心計 畫等經費8,370千元。 8.推動國際健康產業經費60,000千元,較上 年度增列國際醫療服務中心之租金等4,45 9千元。" 2016,6557011100,955923000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,20.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.心理健康行政管理經費255千元,與上年 度同。 2.加強心理健康促進工作經費556,756千元 ,較上年度減列3,687千元,包括: (1)國民心理健康促進計畫總經費2,182,5 91千元,分4年辦理,102至104年度已 編列1,688,560千元,本年度續編最後1 年經費494,031千元,較上年度減列45, 346千元。 (2)精神疾病嚴重病人強制鑑定強制社區 治療審查會議等經費17,393千元,較上 年度減列3,673千元。 (3)新增補助家庭暴力及性侵害防治基金4 5,332千元。 3.加強口腔健康促進工作經費1,860千元, 較上年度減列辦理口腔健康醫學委員會議 等經費2千元。 4.口腔預防保健服務經費397,052千元,較 上年度減列兒童牙齒塗氟等經費43,193千 元。" 2016,6557011200,811649000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,20.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.原住民族及離島地區醫療保健行政工作經 費48,354千元,較上年度增列補助原住民 族地區原住民就醫及使用長期照護資源( 含社福機構)交通費等23,966千元。 2.護理行政工作經費1,002千元,較上年度 增列國內出差旅費等18千元。 3.長照服務量能提升計畫經費394,106千元 ,較上年度增列13,728千元,包括: (1)補捐助一般護理之家特殊照護服務型 態經費3,258千元,較上年度減列3,000 千元。 (2)新增辦理長照服務量能提升工作經費3 90,848千元。 (3)上年度我國長期照顧十年計畫預算業 已編竣,分配本科目374,120千元如數 減列。 4.推動身心障礙醫療復健網絡經費20,222千 元,較上年度減列辦理身障相關研討會等 經費1,075千元。 5.強化護理人力培育與提升專業知能經費42 ,133千元,較上年度減列建置長照及護理 人員暨機構管理系統等經費6,467千元。 6.加強原住民族及離島地區醫療保健服務經 費278,304千元,較上年度增列辦理原住 民族與離島地區衛生所(室)辦公廳舍及其 附設護理之家新建、重建、擴建等經費9, 467千元。 7.推動長照服務體系及長照服務網業務經費 27,528千元,較上年度增列辦理長照醫事 人力培訓、建置家庭照顧者支持網路及長 照相關活動等經費20,204千元。" 2016,6557011500,42755000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,20.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中醫規劃及管理工作經費9,977千元,較 上年度增列改善中醫臨床訓練環境等經費 1,240千元。 2.中藥藥事規劃及管理工作經費5,431千元 ,較上年度減列加強中藥藥事管理等經費 256千元。 3.中藥藥證規劃及管理工作經費3,301千元 ,較上年度增列藥品優良製造規範查廠與 輔導計畫等經費1,304千元。 4.中醫藥政策發展業務經費1,122千元,較 上年度減列中醫藥交流等經費199千元。 5.中藥品質與產業提升經費22,924千元,與 上年度同。" 2016,6557011600,90266000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,20.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.綜合規劃經費11,046千元,較上年度增列 衛生及社福機關人員訓練等經費326千元 。 2.管制考核經費4,426千元,較上年度增列 全面推廣政府服務流程改造送子鳥執行計 畫等經費2,896千元。 3.政策推展經費8,093千元,較上年度減列 辦理健康服務品質政策業務等經費1,320 千元。 4.衛生教育模式之建立與推廣經費9,713千 元,較上年度減列建立衛生教育平臺,提 升衛教方法及教育評估技能等經費1,152 千元。 5.衛生與社會福利統計及調查分析經費39,0 42千元,較上年度增列建置衛生福利資料 庫及申請案件檢索系統等經費2,165千元 。 6.衛生福利人員訓練業務經費17,946千元, 較上年度增列辦理訓練業務等經費32千元 。" 2016,6557011700,52974000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,20.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.加強辦理參與多邊國際性組織活動經費10 ,882千元,較上年度減列參與世界衛生組 織計畫等經費1,946千元。 2.推動雙邊國際衛生合作與交流經費12,871 千元,較上年度減列辦理醫療器材援助平 臺計畫等經費1,212千元。 3.加強辦理區域性國際衛生合作交流經費9, 455千元,較上年度減列推展亞太經濟合 作衛生相關工作等經費1,851千元。 4.國際醫衛人才培育及醫療衛生援助合作經 費19,766千元,與上年度同。" 2016,6557011800,108608000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,20.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.衛福行政資訊業務經費21,900千元,較上 年度減列英文網站資料翻譯等經費10,899 千元。 2.基礎建設及網路服務經費62,309千元,較 上年度增列電腦機房虛擬化主機更新、汰 換伺服器及個人電腦等經費8,876千元。 3.公衛、醫療及社政資訊業務經費24,399千 元,較上年度減列公衛及醫療資訊系統維 運等經費549千元。" 2016,6557011900,3835974000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,20.1.15,"本年度預算數3,835,974千元,係辦理所屬 醫院營運輔導經費,較上年度增列補助所屬 醫院公務人員舊制年資退休、撫卹金等22,6 50千元。" 2016,6557018100,740000000,國立臺灣大學附設醫院作業基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,20.1.16.1, 2016,6557019800,14000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,20.1.17,仍照上年度預算數編列。 2016,5257050400,275583000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技發展工作,科學支出,20.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.防疫科技發展研究及科技管理經費159,08 7千元,較上年度增列委託辦理防疫發展 工作等經費14,644千元。 2.物質成癮整合型計畫進行藥癮族群愛滋防 治研究經費1,220千元,較上年度減列採 血用品、檢驗相關耗材與試劑等經費122 千元。 3.食媒性傳染病及其病原監測防護網研究計 畫經費68,445千元,較上年度減列委託辦 理食媒性疾病及病原相關研究發展工作等 經費16,055千元。 4.臺灣防疫雲發展計畫經費23,585千元,較 上年度減列實驗室傳染病自動通報系統暨 跨院所實驗室資料雲端交換平臺等計畫經 費2,149千元。 5.新增傳染病快速檢驗試劑之研發及生物風 險管理系統經費12,366千元。 6.新增氣候變遷相關傳染病對國人健康及防 疫影響之評估經費10,880千元。" 2016,6557050100,1005773000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費972,516千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費4,99 8千元。 2.基本行政工作維持費33,257千元,較上年 度減列購置辦公事務用品、辦公廳舍修繕 及汰換事務設備等經費887千元。" 2016,6557050200,4360885000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,20.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃及綜合業務經費23,585千元,較上年 度增列委託辦理人才培訓、疫病防治業務 推動及防疫產品推薦機制等經費1,239千 元。 2.檢疫防疫業務經費115,592千元,較上年 度增列13,123千元,包括: (1)辦理人畜共通傳染病及因應氣候變遷 相關傳染病業務經費4,319千元,較上 年度減列委託辦理氣候變遷相關傳染病 防治等經費762千元。 (2)辦理轄區傳染病防治及邊境檢疫業務 經費61,273千元,較上年度增列檢疫防 疫業務及執行全國各地機場港口三通檢 疫之委外人力等經費4,633千元。 (3)新增急性傳染病流行風險監控與管理 第二期計畫總經費299,992千元,分5年 辦理,本年度編列第1年經費50,000千 元。 (4)上年度辦理急性傳染病流行風險監控 與管理計畫預算業已編竣,所列40,748 千元如數減列。 3.慢性傳染病防治業務經費438,184千元, 較上年度增列191,000千元,包括: (1)愛滋防治第五期五年計畫總經費9,848 ,250千元,分5年辦理,101至104年度 已編列7,977,970千元,本年度續編最 後1年經費1,870,280千元,分配本科目 編列170,280千元,與上年度同。 (2)新增我國加入WHO2035消除結核第一期 計畫總經費18,390,319千元,分5年辦 理,本年度編列第1年經費1,067,464千 元,分配本科目編列267,904千元。 (3)上年度辦理結核病十年減半全民動員 第二期計畫預算業已編竣,分配本科目 76,904千元如數減列。 4.緊急應變整備業務經費340,559千元,較 上年度增列2,117千元,包括: (1)辦理應變規劃感染症防治中心業務經 費19,315千元,較上年度減列辦理應變 規劃業務等經費4,383千元。 (2)新增我國因應流感大流行準備第三期 計畫總經費3,228,200千元,分6年辦理 ,本年度編列第1年經費314,744千元。 (3)新增新興傳染病風險監測與應變整備 計畫總經費661,340千元,分6年辦理, 本年度編列第1年經費6,500千元。 (4)上年度辦理我國因應流感大流行準備 第二期計畫預算業已編竣,所列314,74 4千元如數減列。 5.疾病監測及調查業務經費85,344千元,較 上年度減列辦理感染管制、防疫資訊作業 及提升國民防疫知能等經費13,784千元。 6.傳染病研究檢驗及血清疫苗研製業務經費 126,851千元,較上年度減列傳染病研究 及檢驗業務等經費6,239千元。 7.傳染病防治醫療業務經費2,499,560千元 ,較上年度增列9,000千元,包括: (1)愛滋防治第五期五年計畫總經費9,848 ,250千元,分5年辦理,101至104年度 已編列7,977,970千元,本年度續編最 後1年經費1,870,280千元,分配本科目 編列1,700,000千元,與上年度同。 (2)新增我國加入WHO2035消除結核第一期 計畫總經費18,390,319千元,分5年辦 理,本年度編列第1年經費1,067,464千 元,分配本科目編列799,560千元。 (3)上年度辦理結核病十年減半全民動員 第二期計畫預算業已編竣,分配本科目 790,560千元如數減列。 8.充實國家疫苗基金及促進國民免疫力第二 期計畫總經費3,655,000千元,分5年辦理 ,103至104年度已編列1,462,420千元, 本年度續編第3年經費731,210千元,與上 年度同。" 2016,6557059000,3000000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,20.2.4.1, 2016,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,20.2.5,仍照上年度預算數編列。 2016,5257150300,700301000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技發展工作,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.確保衛生安全環境整合型計畫經費154,87 6千元,較上年度減列藥物產品科技發展 與法規科學研究計畫等經費19,163千元。 2.物質成癮整合型計畫管制藥品管理及藥物 濫用防制之研究經費15,600千元,較上年 度減列研究健全管制藥品制度等經費1,55 6千元。 3.導入健康風險評估科技及精進我國食品安 全經費269,144千元,較上年度減列辦理 食品安全風險辨識及危害特徵描述與風險 評估、農場及市場快篩及快速檢驗方法開 發及推廣等經費12,322千元。 4.中西藥品安全管理精進整合計畫經費24,5 74千元,與上年度同。 5.食品食媒性病原之調查監測經費16,472千 元,較上年度減列市售高風險食品食媒性 病原之調查等經費6,757千元。 6.新增健康醫藥生技前瞻發展計畫經費136, 025千元。 7.新增食品安全巨量資料分析及資訊科技化 建置計畫經費70,000千元。 8.新增國家生技研究園區開發計畫經費13,6 10千元。 9.上年度辦理國際間奈米產品管理制度之研 究預算業已編竣,所列12,292千元如數減 列。 10.上年度辦理基因改造食品之前瞻性議題 及強化風險分析能力預算業已編竣,所列 3,793千元如數減列。" 2016,6557150100,707221000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費664,191千元,較上年度增列 職員70名之人事費及員工薪俸晉級差額等 經費73,314千元。 2.基本行政工作維持費43,030千元,較上年 度增列購置金山庫房檔案櫃等經費208千 元。" 2016,6557150200,771633000,食品業務,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,20.3.3.1, 2016,6557159800,20000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,20.3.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5257250300,85039000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技發展工作,科學支出,20.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.永續提供高品質醫療服務-全民健保制度 之精進經費41,914千元,較上年度減列健 保已給付藥品及特材之效益評估、創新智 慧服務平臺規劃等經費23,383千元,增列 建構智慧型電子化服務網絡、新診療項目 之醫療科技評估等經費20,816千元,計淨 減2,567千元。 2.以醫療科技建構社會保險永續發展藍圖- 社會保險與電子化健康經費8,925千元, 較上年度減列藥費支出目標制試辦方案之 評估、全民健保支付方式對醫療生態影響 及支付改革策略研究等經費3,769千元, 增列健保資訊安全整體監控機制經費3,27 6千元,計淨減493千元。 3.臺灣健康雲計畫-醫療雲子計畫經費34,20 0千元,較上年度增列健康管理存摺及新 一代健保IC卡規劃等經費24,201千元。" 2016,6157250100,2969784000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,20.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費2,900,389千元,較上年度增 列安置臺北門診中心人員120名之人事費2 4,528千元。 2.基本行政工作維持費69,395千元,較上年 度減列信義大樓辦公室排氣工程改善等經 費4,329千元。" 2016,6157250200,2390894000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,20.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.承保業務經費1,487,431千元,較上年度 增列健保卡印製寄發等經費7,052千元。 2.財務業務經費40,066千元,較上年度減列 郵局代收健保費及代付醫療費用之手續費 等經費4,150千元。 3.醫務管理業務經費6,901千元,較上年度 增列辦理資訊整合應用平臺服務等經費3, 457千元。 4.醫審及藥材業務經費99,300千元,較上年 度減列各國藥品給付作業即時資訊查詢等 經費1,965千元。 5.健保資訊業務經費207,542千元,較上年 度減列購置虛擬化軟體及伺服器等經費9, 742千元。 6.企劃業務經費27,963千元,較上年度減列 全民健保國際比較委託研究等經費9,985 千元。 7.各分區業務組業務經費521,691千元,較 上年度減列繳款單催繳函印製寄發等經費 52,211千元。" 2016,6157259000,102665000,營建工程,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,20.4.4.1, 2016,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,20.4.5,仍照上年度預算數編列。 2016,5257301800,199750000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技發展工作,科學支出,20.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國人健康監測研究經費95,401千元,較上 年度增列辦理各項監測、調查研究及實地 訪查資料收集所需相關費用3,670千元。 2.重要婦幼健康問題之研究調查與改進經費 1,800千元,較上年度減列探討我國推動 孕婦乙型鏈球菌篩檢服務品質及成效研究 等經費3,094千元。 3.成人及中老年健康促進相關議題之研究經 費2,900千元,較上年度減列健康促進介 入對預防代謝症候群及糖尿病評價研究計 畫等經費6,374千元。 4.社區及職場健康傳播與健康風險研究經費 3,400千元,較上年度減列開發及建置臺 灣GIS致胖環境監測系統等經費3,697千元 。 5.推動癌症防治研究發展經費8,464千元, 較上年度增列癌症早期發現相關策略研究 等經費3,073千元。 6.活躍老化監測與資料整合分析經費29,955 千元,較上年度減列辦理中老年身心社會 生活狀況追蹤調查及活躍老化科技計畫等 經費2,775千元。 7.活躍老化相關議題之研究經費17,561千元 ,較上年度增列長者社群平臺建立與使用 對提高長者社交與社會參與之研究等經費 1,302千元。 8.高齡友善健康照護經費12,328千元,較上 年度增列研擬高齡飲食營養健康促進方案 等經費4,583千元。 9.癌症病人健康素養經費1,831千元,較上 年度減列建立國人對於主要癌症篩檢之健 康識能評量工具與評估計畫等經費11千元 。 10.活躍老化資料倉儲及決策支援系統經費9 ,140千元,較上年度減列建置活躍老化資 料倉儲及決策支援系統計畫等經費1,809 千元。 11.保健雲計畫經費8,550千元,較上年度減 列國民健康管理雲端資訊加值應用服務平 臺計畫等經費1,161千元。 12.新增重要保健政策介入計畫對健康不平 等影響之研究經費2,500千元。 13.新增提升全民媒體健康識能經費4,000千 元。 14.新增提升國人氣候變遷之健康識能及調 適策略研究經費1,920千元。" 2016,6557300100,331194000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,20.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費266,868千元,較上年度核實 減列人事費70,386千元。 2.基本行政工作維持費64,326千元,較上年 度增列臺中辦公室外牆磁磚剝落整修工程 等經費10,387千元。" 2016,6557301000,2124479000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,20.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國民健康指標監測經費2,384千元,較上 年度增列蒐集各項國民健康監測指標資料 等經費2,193千元。 2.婦幼及生育保健經費8,000千元,較上年 度增列孕產婦健康狀況資料監測模式建置 計畫等經費5,863千元。 3.兒童及青少年保健經費3,137千元,較上 年度增列國民營養健康狀況變遷調查之血 液脂肪酸組成之營養生化評估計畫等經費 2,811千元。 4.成人及中老年保健經費9,947千元,較上 年度增列健康促進介入對預防代謝症候群 及糖尿病評價研究等經費9,082千元。 5.健康促進宣導與衛生人員訓練經費5,715 千元,較上年度增列健康促進宣導及在職 專業訓練工作等經費5,093千元。 6.開創全民均等健康照護計畫總經費12,180 千元,分4年辦理,102至104年度已編列9 ,291千元,本年度續編最後1年經費2,889 千元,與上年度同。 7.油症患者健康照護經費31,959千元,較上 年度增列油症患者健康照護服務補助等經 費26,828千元。 8.預防保健服務經費2,050,948千元,較上 年度減列委託中央健康保險署辦理預防保 健服務經費229,933千元。 9.新增企劃綜合業務經費9,500千元。" 2016,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,20.5.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5257351100,119027000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,20.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.長期照顧應用資訊網建置計畫經費16,271 千元,較上年度減列資源整合平臺建置等 經費725千元。 2.多元社區照顧關懷據點服務模式檢視與展 望研究經費3,000千元,較上年度增列精 進據點考評機制等經費885千元。 3.在地行動服務實施計畫經費5,000千元, 較上年度減列特殊境遇家庭暨兒童及少年 福利資訊系統資料比對等經費1,468千元 。 4.新增輔具補助方式多元化與相關資源整合 實施計畫經費4,756千元。 5.新增加速行動寬頻服務及產業發展計畫- 推動4G智慧社區照顧服務計畫經費90,000 千元。" 2016,6157351200,5013554000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,20.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中重度身心障礙者參加全民健康保險保險 費補助經費3,392,307千元,較上年度增 列114,004千元。 2.七十歲以上中低收入老人參加全民健康保 險保險費補助經費621,247千元,較上年 度增列24,439千元。 3.中低收入戶兒童及少年參加全民健康保險 保險費補助經費1,000,000千元,較上年 度減列27,794千元。" 2016,6357350100,146300000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,20.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費117,600千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,656千元。 2.基本行政工作維持費28,700千元,與上年 度同。" 2016,6357351300,18660838000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,20.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推展社會福利綜合工作經費6,397千元, 較上年度減列辦理發行社區發展季刊等經 費1,129千元。 2.推展婦女福利服務經費18,063千元,較上 年度減列補助辦理婦女福利服務工作等經 費5,423千元。 3.推展老人福利服務經費4,991,272千元, 較上年度增列122,278千元,包括: (1)中低收入老人補助裝置假牙實施計畫 總經費1,274,000千元,分8年辦理,98 至104年度已編列1,154,000千元,本年 度續編最後1年經費120,000千元,較上 年度增列6,000千元。 (2)辦理老人福利服務經費344,760千元, 較上年度增列辦理老人福利機構用電優 惠補助等經費19,040千元。 (3)新增辦理長照服務量能提升工作經費4 ,526,512千元。 (4)上年度我國長期照顧十年計畫預算業 已編竣,分配本科目4,429,274千元如 數減列。 4.推展身心障礙者福利服務經費2,672,690 千元,較上年度減列中低收入身心障礙者 生活補助等經費116,367千元。 5.推展兒童及少年福利服務經費7,648,188 千元,較上年度增列908,238千元,包括: (1)辦理兒童及少年福利服務經費3,163,3 81千元,較上年度增列3歲以下兒童醫 療補助等經費982,108千元。 (2)新增辦理父母未就業家庭育兒津貼第 二期實施計畫經費4,484,807千元。 (3)上年度父母未就業家庭育兒津貼實施 計畫預算業已編竣,所列4,558,677千 元如數減列。 6.推展家庭支持服務經費1,849,316千元, 較上年度增列251,287千元,包括: (1)辦理家庭支持服務經費379,845千元, 較上年度減列弱勢家庭兒少社區照顧服 務等經費4,496千元。 (2)建構托育管理制度實施計畫總經費6,6 92,816千元,分4年辦理,104年度已編 列1,213,688千元,本年度續編第2年經 費1,469,471千元,較上年度增列255,7 83千元。 7.辦理社會役業務經費1,241千元,較上年 度減列補助服勤處所修繕役男住宿設施設 備及社會役相關訓練或比賽等經費219千 元。 8.附屬社會福利機構收容教養業務經費188, 585千元,較上年度增列社會福利機構辦 理老人、身心障礙者、兒童及少年收容等 業務經費64,940千元。 9.公益彩券回饋金撥充社會福利基金1,281, 460千元,較上年度增列8,371千元。 10.輔導社會福利慈善事業基金會健全發展 經費3,626千元,較上年度增列辦理基金 會財務輔導與查核等經費184千元。" 2016,6357359800,2000000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,20.6.5,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,5257451000,31694000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技發展計畫,科學支出,20.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.中藥品質研究方法之開發經費13,609千元 ,較上年度增列購置實驗耗材及研究儀器 設備等經費3,165千元。 2.中醫藥輔助治療之實證研究經費6,600千 元,較上年度增列購置實驗耗材及研究儀 器設備等經費444千元。 3.中西藥交互作用研究經費7,424千元,較 上年度增列購置實驗耗材及實驗廢棄物清 運處理等經費1,528千元。 4.強化本土中草藥之開發與應用研究計畫經 費4,061千元,較上年度減列購置實驗耗 材等經費1,384千元。" 2016,6557450100,84810000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,20.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費60,961千元,較上年度核實減 列人事費1,244千元。 2.基本行政工作維持費21,159千元,較上年 度減列一般事務設備等經費133千元。 3.資訊工作維持費2,690千元,與上年度同 。" 2016,6557452000,39601000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,20.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.藥物研究與實驗經費33,260千元,較上年 度增列購置研究用儀器設備等經費6,191 千元。 2.中醫學研究經費584千元,與上年度同。 3.中藥養護植栽經費4,130千元,較上年度 減列藥園設施維護等經費264千元。 4.專著及提要編印業務經費1,627千元,與 上年度同。" 2016,6557459800,9000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,20.7.4,本年度預算數較上年度減列如列數。    2016,5260011700,50383000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,科技發展,科學支出,21.1.1,"本年度預算數50,383千元,係委託辦理環境 科學及技術之研究經費,較上年度增列產品 碳足跡資訊揭露服務計畫等經費3,038千元 。" 2016,7160010100,524831000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,一般行政,環境保護支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費491,292千元,較上年度核實 減列人事費26,841千元。 2.基本行政工作維持費30,048千元,較上年 度減列辦理行政事務工作及辦公大樓設施 保養維護等經費601千元。 3.車輛管理經費1,233千元,較上年度增列 停車位租金、規費及保險等經費653千元 。 4.統計業務經費2,258千元,與上年度同。" 2016,7160011000,64450000,綜合企劃,環境保護署主管,環境保護署,綜合計畫,環境保護支出,21.1.3.1, 2016,7160011100,40542000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.空氣品質管理策略規劃及推動經費450千 元,較上年度增列出席兩岸大氣保護交流 會議等經費18千元。 2.固定空氣污染源管制經費640千元,較上 年度減列執行陸空聯合稽查租用直昇機拍 攝等經費1,200千元。 3.交通工具空氣污染防制經費55千元,與上 年度同。 4.全球大氣品質保護經費26,924千元,較上 年度增列因應溫室氣體減量及管理法通過 推動與執行法制策略工作等經費24,574千 元。 5.噪音、振動及非屬原子能游離輻射管制經 費12,473千元,較上年度減列購置噪音監 測儀器及建構噪音監測網等經費32,201千 元。" 2016,7160011200,92376000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,水質保護,環境保護支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.水質保護政策及水體品質規劃管理經費1, 612千元,與上年度同。 2.土壤及地下水污染法規檢討及預防經費4, 480千元,較上年度減列配合污染場址整 治影響所需停耕(養)之補償經費1,120 千元。 3.湖泊水庫及河川污染防治經費39,429千元 ,較上年度減列辦理重要河川污染整治生 態效益調查等經費5,076千元。 4.事業廢水行政管制及經濟誘因管理經費14 ,100千元,較上年度減列辦理水污染防治 費徵收作業準備工作等經費6,724千元。 5.工業區下水道及生活污水管制經費8,473 千元,較上年度增列辦理擴大自動監測、 連線傳輸及查驗等經費500千元。 6.海域污染防治規劃管理及海洋放流管制經 費24,282千元,較上年度減列辦理不定量 、不定點地面水體污染器材搬運及海洋污 染緊急應變等經費3,500千元。" 2016,7160011300,138727000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,廢棄物管理,環境保護支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.一般廢棄物管理及全分類零廢棄經費11,0 87千元,較上年度減列推動生活廢棄物清 理管理及減量等經費613千元。 2.事業廢棄物管理經費61,140千元,較上年 度減列辦理電子化管理與服務功能提升及 系統整合等經費10,999千元。 3.資源循環再利用經費66,500千元,較上年 度增列推動低碳垃圾清理及垃圾車更新工 作等經費8,722千元。" 2016,7160011400,336898000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境衛生及毒物管理,環境保護支出,21.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.公共環境衛生管理經費35,803千元,較上 年度增列辦理清淨家園顧厝邊綠色生活網 成效提升等經費232千元。 2.執行環境用藥管理經費2,872千元,較上 年度減列執行環境用藥查核及管理等經費 718千元。 3.毒性化學物質運作管理經費68,781千元, 較上年度減列辦理既有化學物質與新化學 物質登錄及毒性化學物質許可管理系統維 護等經費950千元。 4.毒性化學物質災害防救體系經費217,189 千元,較上年度增列14,848千元,包括: (1)辦理全國性毒性化學物質災害防救應 變等經費7,189千元,較上年度減列支 援地方辦理複合型災害演習等經費379 千元。 (2)建構寧適家園計畫總經費3,089,000千 元,分5年辦理,103及104年度已編列4 52,709千元,本年度續編第3年經費210 ,000千元,較上年度增列執行災害監控 、支援應變及購置環境污染檢測設備等 經費15,227千元。 5.飲用水管理經費12,253千元,較上年度增 列辦理飲用水管理與地理資訊系統擴充維 護等經費1,312千元。" 2016,7160011500,25351000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,管制考核及糾紛處理,環境保護支出,21.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.重要施政計畫追蹤管制考核經費2,049千 元,較上年度減列研析管制考核業務整合 及精進機制等經費406千元。 2.推動環保標章計畫經費12,143千元,較上 年度減列辦理環境保護產品追蹤管理等經 費3,141千元。 3.環工技師簽證制度管理及表揚環保績優事 業經費5,778千元,較上年度減列辦理全 國環保稽查處分管制系統功能強化更新與 資料庫維護等經費2,530千元。 4.公害糾紛處理與鑑定經費4,372千元,較 上年度減列辦理遙測科技應用於公害糾紛 處理及加強糾紛原因鑑定技術等經費635 千元。 5.公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費1, 009千元,與上年度同。" 2016,7160011600,219516000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,環境監測資訊,環境保護支出,21.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環境監測規劃管理與品質保證經費61,547 千元,與上年度同。 2.空氣品質監測規劃與網站管理經費91,640 千元,較上年度增列汰換空氣品質自動監 測設備等經費56,722千元。 3.規劃設計環境保護資訊系統經費36,864千 元,較上年度減列35,932千元,包括: (1)辦理內部資源整合系統開發與維護等 經費10,476千元,較上年度減列520千 元。 (2)第四階段電子化政府計畫之環境資源 資料庫整合計畫總經費146,388千元, 分5年辦理,101至104年度已編列125,0 00千元,本年度續編最後1年經費21,38 8千元,較上年度減列建置環境資源資 料分析中心及交換平台等經費3,612千 元。 (3)新增時空資訊雲落實智慧國土計畫總 經費120,000千元,分5年辦理,本年度 編列第1年經費5,000千元。 (4)上年度國家地理資訊系統建置及推動 十年計畫-環境品質資料庫分組,預算 業已編竣,所列36,800千元如數減列。 4.操作及維護環境保護資訊系統經費29,465 千元,與上年度同。" 2016,7160018800,456428000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,區域環境管理,環境保護支出,21.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費313,447千元,較上年度核實 減列人事費15,021千元。 2.推動環境執法及策略經費11,920千元,較 上年度增列辦理環保稽查處分管制系統功 能提升及推廣維護等經費4,578千元。 3.推動區域環境保護工作經費76,304千元, 較上年度增列10,851千元,包括: (1)離島地區垃圾處理設施永續發展計畫 之評估分析等經費66,304千元,較上年 度增列851千元。 (2)新增以城市礦山概念建構具天然災害 應變廢棄物處理能量設施計畫總經費1, 053,000千元,分6年辦理,本年度編列 第1年經費10,000千元。 4.執行環保稽查督察管制工作經費54,757千 元,較上年度增列汰換稽查車20輛、檢測 儀器及稽核用設備等經費9,671千元。" 2016,7160019800,4000000,無細項,環境保護署主管,環境保護署,第一預備金,環境保護支出,21.1.11,仍照上年度預算數編列。 2016,5260101100,16700000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,科技發展,科學支出,21.2.1,"本年度預算數16,700千元,係委託辦理環境 檢驗科技研究發展經費,較上年度增列環境 微生物基因晶片之技術建立及應用計畫等經 費4,120千元。" 2016,7160100100,138367000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,一般行政,環境保護支出,21.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費131,920千元,較上年度核實 減列人事費4,428千元。 2.基本行政工作維持費6,447千元,較上年 度增列房屋修繕等經費1,065千元。" 2016,7160101000,81663000,檢驗業務規劃管理,環境保護署主管,環境檢驗所,環境檢驗,環境保護支出,21.2.3.1, 2016,7160109000,635000,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境檢驗所,一般建築及設備,環境保護支出,21.2.4.1, 2016,7160109800,200000,無細項,環境保護署主管,環境檢驗所,第一預備金,環境保護支出,21.2.5,仍照上年度預算數編列。 2016,7160200100,50000000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般行政,環境保護支出,21.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費42,767千元,較上年度核實減 列人事費873千元。 2.基本行政工作維持費7,233千元,較上年 度增列公文管理系統維護及擴增等經費51 0千元。" 2016,7160201000,18818000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,環境保護人員訓練,環境保護支出,21.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.環保專業訓練經費10,996千元,較上年度 減列辦理環保專業訓練班等經費1,499千 元。 2.環保證照訓練及證書核發管理經費3,634 千元,較上年度減列辦理環保證照訓練教 材編修等經費409千元。 3.綜合企劃經費4,188千元,較上年度減列 購置資訊、網路通訊及雜項設備等經費32 千元。" 2016,7160209000,0,交通及運輸設備,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,一般建築及設備,環境保護支出,21.3.3.1, 2016,7160209800,100000,無細項,環境保護署主管,環境保護人員訓練所,第一預備金,環境保護支出,21.3.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5361010100,453289000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費358,075千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費2,63 6千元。 2.基本行政工作維持費95,214千元,較上年 度減列水電費及通訊費等6,306千元。" 2016,5361012000,185337000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化發展之評估與推動經費37,959千元, 較上年度減列辦理文化志工獎勵表揚及研 訓業務等經費4,120千元。 2.文化活動資訊調查與統計經費47,844千元 ,較上年度減列辦理文創產業趨勢蒐集、 研究及年報編印等經費3,559千元。 3.資訊系統維護暨安全管理經費66,224千元 ,較上年度減列辦理文化雲行銷等經費1, 981千元。 4.辦理文化藝術新秀首次創作發表計畫經費 16,310千元,與上年度同。 5.新增文化雲共通系統推動服務計畫經費10 ,000千元。 6.新增專案計畫管理暨人才培育計畫經費7, 000千元。 7.上年度藝文資源整合服務系統計畫預算業 已編竣,所列3,600千元如數減列。 8.上年度公民社會經驗交流推廣預算業已編 竣,所列5,734千元如數減列。" 2016,5361013000,862705000,文化資源業務推動與輔導,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,22.1.3.1, 2016,5361014000,414953000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化創意產業推動與輔導318,846千元, 較上年度減列協助建立授權應用機制等經 費3,148千元。 2.產業集聚效應推展96,107千元,較上年度 減列花蓮園區維運管理等經費4,912千元 。" 2016,5361015000,1749569000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,22.1.5.1, 2016,5361016000,545110000,人文文學及出版業務推展與輔導,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,22.1.6.1, 2016,5361017000,775602000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,22.1.7.1, 2016,5361017100,307715000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,22.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.國際文化交流推展經費269,715千元,較 上年度增列輔導國內文化藝術團體或個人 國際接軌等經費14,232千元。 2.兩岸文化交流推展經費38,000千元,較上 年度減列辦理臺灣主題性文化展演或產業 合作等經費21,028千元。" 2016,5361018100,5723000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,22.1.9.1, 2016,5361019000,820000,交通及運輸設備,文化部主管,文化部,一般建築及設備,文化支出,22.1.10.1, 2016,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,22.1.11,仍照上年度預算數編列。 2016,5361100100,176416000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,22.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費144,379千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費669 千元。 2.基本行政工作維持費32,037千元,較上年 度減列辦公廳舍整修工程等經費3,875千 元。" 2016,5361100200,1166033000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,22.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.文化資產維護管理及再利用計畫經費118, 868千元,較上年度減列辦理古蹟、歷史 建築保存及修復等經費38,591千元,增列 辦理重要民俗推廣等經費3,465千元,計 淨減35,126千元。 2.價值產值化計畫-臺中文化創意產業園區 經費38,465千元,較上年度減列園區既有 建物及設備修繕工程等經費200千元。 3.新增文化資產多元永續發展經費558,500 千元。 4.新增古物遺址及水下資產活化發展經費17 0,200千元。 5.新增文化資產跨域發展經費273,000千元 。 6.新增文化資產科技調查與空間資訊應用計 畫經費7,000千元。 7.上年度有形文化資產管理體系計畫預算業 已編竣,所列348,827千元如數減列。 8.上年度無形文化資產與保存技術推廣計畫 預算業已編竣,所列86,477千元如數減列 。 9.上年度文化資產保存修護研究領航計畫預 算業已編竣,所列20,460千元如數減列。 10.上年度歷史文化場域保存活化計畫預算 業已編竣,所列104,847千元如數減列。 11.上年度文化資產育成中心建置計畫預算 業已編竣,所列36,295千元如數減列。" 2016,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,22.2.3,仍照上年度預算數編列。 2016,5361200100,114256000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,22.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費89,241千元,較上年度核實減 列人事費1,821千元。 2.基本行政工作維持費17,159千元,與上年 度同。 3.影視及流行音樂產業資訊平臺計畫總經費 95,365千元,分年辦理,101至104年度已 編列51,941千元,本年度續編7,856千元 ,較上年度減列58千元。" 2016,5361201000,443702000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,22.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.電影事業從業人員及團體之輔導與獎助經 費12,605千元,較上年度減列電影推廣活 動等經費3,802千元。 2.電影產業發展旗艦計畫總經費2,550,000 千元,分5年辦理,104年度已編列410,86 4千元,本年度續編第2年經費391,253千 元,較上年度減列19,611千元。 3.電影片審議及電影事業管理經費1,713千 元,較上年度減列購置放映設備等經費14 千元。 4.加強電影產業國際合作及推廣經費23,131 千元,與上年度同。 5.國產紀錄片國際交流經費15,000千元,與 上年度同。" 2016,5361201100,529184000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.廣播電視節目供應事業之管理及輔導經費 6,798千元,與上年度同。 2.廣播電視內容產業發展旗艦計畫總經費2, 550,000千元,分5年辦理,104年度已編 列120,944千元,本年度續編第2年經費32 2,386千元,較上年度增列201,442千元。 3.鼓勵製作國產紀錄片計畫經費25,000千元 ,與上年度同。 4.新增數位內容跨域應用發展計畫經費15,0 00千元。 5.新增加速行動寬頻服務及產業發展計畫─ 影視內容數位互動提升計畫經費160,000 千元。 6.上年度高畫質電視推展計畫預算業已編竣 ,所列380,828千元如數減列。 7.上年度數位媒體發展中心計畫預算業已編 竣,所列15,000千元如數減列。" 2016,5361201200,590434000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,22.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.流行音樂產業發展旗艦計畫總經費2,500, 000千元,分5年辦理,104年度已編列471 ,064千元,本年度續編第2年經費450,434 千元,較上年度減列20,630千元。 2.新增加速行動寬頻服務及產業發展計畫─ 流行音樂數位互動提升計畫經費140,000 千元。" 2016,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 2016,5361300100,286304000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,22.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費257,497千元,較上年度核實 減列人事費5,255千元。 2.基本行政工作維持費28,807千元,與上年 度同。" 2016,5361300200,616869000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,22.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.傳統藝術資料庫基礎維運與出版計畫經費 11,255千元,較上年度減列辦理傳統藝術 特殊資料典藏原件數位化、詮釋及智慧財 產權盤點等經費3,000千元。 2.傳統藝術展演交流及推廣計畫經費24,780 千元,較上年度減列辦理亞太傳統藝術節 、人才駐園及看家戲專案演出等經費11,9 73千元。 3.傳統藝術展示與營運計畫經費21,183千元 ,與上年度同。 4.臺灣音樂資源整合計畫經費31,853千元, 較上年度減列臺灣音樂館行政維持等經費 567千元。 5.京劇之展演與發展計畫經費43,987千元, 較上年度減列國光劇團行政維持等經費6, 533千元。 6.豫劇之展演與發展計畫經費33,455千元, 較上年度增列戲曲人才培育傳承計畫及辦 理傳統藝術創意市集等經費6,020千元。 7.臺灣國樂展演與發展計畫經費34,654千元 ,較上年度增列辦理年度公演及巡迴演出 等經費8,691千元。 8.臺灣科技融藝創新計畫經費13,200千元, 較上年度增列建置新媒體展示系統等經費 305千元。 9.補助國立文化機構作業基金402,502千元 ,係補助傳統藝術發展作業基金辦理「跨 藝匯流傳統入心」跨域加值發展計畫所需 經費,較上年度增列284,162千元。" 2016,5361300300,0,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,戲劇藝術中心籌建計畫,文化支出,22.4.3,"上年度國立臺灣戲劇藝術中心籌建計畫預算 業已編竣,所列263,250千元如數減列。" 2016,5361308100,432298000,國立文化機構作業基金,文化部主管,國立傳統藝術中心,非營業特種基金,文化支出,22.4.4.1, 2016,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,22.4.5,仍照上年度預算數編列。 2016,5361400100,175136000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,22.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費121,327千元,較上年度增列 撥補勞工退休準備金專戶差額等經費14,7 02千元。 2.基本行政工作維持費53,809千元,較上年 度增列館舍電力系統及機電設備汰換更新 工程等經費19,162千元。" 2016,5361400200,189176000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,22.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.美術推展工作經費124,091千元,較上年 度減列購置藝術品等經費1,250千元。 2.價值產值化計畫-藝術應用與發展經費41 ,685千元,較上年度減列購置當代作品及 展演設備等經費1,933千元。 3.臺灣科技融藝創新計畫經費16,200千元, 較上年度增列購置展演設備等經費418千 元。 4.新增博物館數位導覽計畫經費7,200千元 。" 2016,5361400500,85003000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,22.5.3.1, 2016,5361409000,635000,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般建築及設備,文化支出,22.5.4.1, 2016,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,22.5.5,仍照上年度預算數編列。 2016,5361500100,116621000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,22.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費86,670千元,較上年度核實減 列人事費2,289千元。 2.基本行政工作維持費29,951千元,與上年 度同。" 2016,5361500200,168753000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,22.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.推廣工藝研究發展經費106,816千元,較 上年度增列辦理國際工藝展覽及品牌推廣 等經費13,383千元。 2.價值產值化計畫─工藝經費54,937千元, 較上年度減列推動異業結盟工藝商品研發 及展覽衍生商品規劃等經費1,045千元。 3.新增推動科技與工藝創意產業結合旗艦計 畫經費7,000千元。" 2016,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,22.6.3,仍照上年度預算數編列。 2016,5361600100,144228000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,22.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費57,311千元,較上年度核實減 列人事費1,170千元。 2.基本行政工作維持費86,917千元,較上年 度減列水電費等5,968千元。" 2016,5361600200,227155000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,22.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.博物館業務之推展經費86,155千元,較上 年度增列博物館古蹟建築物之消防及機電 設備更新等經費20,660千元。 2.新增博物館系統建置經費141,000千元。 3.上年度歷史與文化資產維護發展計畫預算 業已編竣,所列133,033千元如數減列。" 2016,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,22.7.3,仍照上年度預算數編列。 2016,5361700100,94612000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,22.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費59,527千元,與上年度同。 2.基本行政工作維持費35,085千元,較上年 度增列館舍維運等經費546千元。" 2016,5361702000,758222000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,22.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.展示推廣教育活動業務經費9,446千元, 較上年度減列辦理展示教育工作等經費3, 931千元。 2.資訊管理經費1,158千元,較上年度減列 資訊軟硬體設備費等129千元。 3.考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經 費11,467千元,較上年度減列印製出版品 及標本整飾等經費544千元。 4.卑南文化公園─基本行政工作維持費9,14 1千元,較上年度減列清潔維護及植栽美 化等經費1,016千元。 5.工務機電管理業務經費17,800千元,較上 年度減列空調主機更新工程等經費1,978 千元。 6.公共服務活動之規劃及推動業務經費6,34 2千元,較上年度減列展廳服務等經費705 千元。 7.卑南文化公園第二期整體計畫總經費711, 105千元,分10年辦理,97至104年度已編 列681,137千元,本年度續編第9年經費29 ,968千元,較上年度增列9,882千元。 8.國立臺灣史前文化博物館南科館整體計畫 總經費1,500,000千元,分年辦理,97至1 04年度已編列797,920千元,本年度續編6 31,900千元,較上年度增列244,790千元 。 9.新增建構智慧型博物館計畫經費41,000千 元。" 2016,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,22.8.3,仍照上年度預算數編列。 2016,3763010100,402163000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般行政,民政支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費384,895千元,較上年度增列 法定編制人員待遇及公保保險補助等經費 5,500千元。 2.基本行政工作維持費17,268千元,較上年 度減列各項行政事務工作等經費722千元 。" 2016,3763010200,1030974000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,海岸及海域巡防業務,民政支出,23.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.企劃管理作業910千元,較上年度減列績 效管制考核作業等經費248千元。 2.岸海巡防作業18,893千元,較上年度增列 海峽兩岸海上聯合搜救演練等經費5,721 千元。 3.情報蒐整作業11,457千元,較上年度減列 諮詢部署及績效獎勵金等經費1,563千元 。 4.後勤支援作業22,463千元,較上年度減列 財產及物品盤點設備建置計畫等經費5,67 6千元。 5.通訊資訊管理作業78,704千元,較上年度 增列公文系統儲存空間擴充計畫等經費4, 117千元。 6.勤務管制作業313千元,較上年度減列雷 達作業系統操作訓練經費等89千元。 7.海洋事務推動作業2,071千元,較上年度 增列推動海洋事務合作及辦理相關活動等 經費124千元。 8.海巡基地籌建及未來發展計畫總經費1,59 6,535千元,分11年辦理,95至104年度已 編列1,442,972千元,本年度續編最後1年 經費153,563千元,較上年度增列52,953 千元。 9.南沙太平島交通基礎整建工程計畫總經費 3,373,773千元,分年辦理,103至104年 度已編列2,379,412千元,本年度續編482 ,600千元,較上年度減列769,573千元。 10.海巡岸際雷達系統換裝計畫總經費742,6 28千元,分4年辦理,103至104年度已編 列130,000千元,本年度續編第3年經費26 0,000千元,較上年度增列160,000千元。 11.上年度辦理應勤無線電通信系統換裝計 畫預算業已編竣,所列184,814千元如數 減列。" 2016,3763019000,665000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防署,一般建築及設備,民政支出,23.1.3.1, 2016,3763019800,5000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防署,第一預備金,民政支出,23.1.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3763100100,3539636000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般行政,民政支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,506,133千元,較上年度增 列強化海巡編裝方案增加進用人員及撥補 勞工退休準備金專戶差額等經費150,392 千元。 2.基本行政工作維持費33,503千元,較上年 度減列總局電話費、郵資及房屋建築養護 費等1,075千元。" 2016,3763100200,3135191000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,海洋巡防業務,民政支出,23.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.後勤業務578,566千元,較上年度增列岸 際水電、艦艇用油及碼頭租金等經費26,9 76千元。 2.海域綜合管理1,751千元,較上年度增列 船位回報系統設備養護等經費128千元。 3.維護海域秩序及資源保護11,817千元,較 上年度增列汰換老舊通資設備與資訊網路 及海巡艦艇衛星電話等經費2,235千元。 4.艦艇建造及維修722,618千元,較上年度 增列艦艇特別檢驗(大修)等經費57,689千 元。 5.海事專業訓練18,122千元,較上年度減列 船員專業訓練等經費240千元。 6.海域偵防查緝1,604千元,較上年度減列 偵緝辦案工作等經費330千元。 7.海上巡防2,113千元,較上年度減列海巡 服務工作等經費404千元。 8.強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計 畫總經費16,204,603千元,分10年辦理, 99至104年度已編列10,967,265千元,本 年度續編第7年經費1,698,600千元,較上 年度減列291,590千元。 9.新增臺中港海巡基地新建工程計畫總經費 877,372千元,分年辦理,本年度編列第1 年經費100,000千元。" 2016,3763109000,0,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,一般建築及設備,民政支出,23.2.3.1, 2016,3763109800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海洋巡防總局,第一預備金,民政支出,23.2.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3763200100,5315660000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般行政,民政支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費5,308,249千元,較上年度增 列增加志願役人數之人事費6,102千元。 2.基本行政工作維持費7,411千元,較上年 度減列軍職人員團體意外保險等經費1,42 4千元。" 2016,3763200200,121037000,海岸巡防規劃及管理,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,海岸巡防業務,民政支出,23.3.2.1, 2016,3763209000,37375000,交通及運輸設備,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,一般建築及設備,民政支出,23.3.3.1, 2016,3763209800,10000000,無細項,海岸巡防署主管,海岸巡防總局及所屬,第一預備金,民政支出,23.3.4,仍照上年度預算數編列。 2016,5265010100,498811000,無細項,科技部主管,科技部,一般行政,科學支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費365,066千元,較上年度增列 職員2人及員工薪俸晉級差額等經費9,305 千元。 2.基本行政工作維持費31,995千元,較上年 度減列辦公室空間調整等經費37,380千元 。 3.資訊管理經費101,750千元,較上年度增 列資訊系統開發及精進等經費35,836千元 。" 2016,5265012100,210000000,無細項,科技部主管,科技部,國家災害防救科技中心發展計畫,科學支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.災害技術整合與減災研究計畫經費92,000 千元,較上年度減列極端氣候之災害衝擊 及調適等經費2,416千元,增列地區災害 管理機制之研擬及運用等經費6,600千元 ,計淨增4,184千元。 2.防災科技支援與服務平台計畫經費73,000 千元,較上年度減列防災資訊加值及服務 等經費301千元,增列提升都會區防洪預 警及支援災害應變技術等經費1,117千元 ,計淨增816千元。 3.新增加速行動寬頻服務及產業發展計畫─ 災害訊息廣播平台系統建置計畫經費45,0 00千元。" 2016,5265013100,5808213000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,24.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.晶片設計實作計畫經費417,548千元,較 上年度增列智慧電子系統整合技術、晶片 系統設計及實作平台等經費90,223千元。 2.儀器科技發展計畫經費551,078千元,較 上年度增列前瞻光機電系統研發、儀器技 術平台發展與應用、生醫科技學研團隊輔 導及生醫科技研發環境建置等經費93,916 千元。 3.高速計算與網路應用研究計畫經費684,58 9千元,較上年度減列計算設施維運與資 訊服務、大資料應用技術、高速計算技術 及應用等經費59,508千元,增列網路服務 與資訊安全、大資料暨雲端運算平台技術 與研發等經費58,643千元,計淨減865千 元。 4.地震工程之運作及發展計畫經費956,447 千元,較上年度減列防災型監測系統研發 ─以濁水溪示範區域為例等計畫經費15,5 24千元,增列智慧型雲端監測預警技術研 發及國震中心第二實驗設施建置等經費28 8,693千元,計淨增273,169千元。其中國 震中心第二實驗設施建置計畫總經費1,50 0,000千元,中央公務預算補助1,091,952 千元,分3年辦理,103至104年度已編列4 56,952千元,本年度續編最後1年經費635 ,000千元,較上年度增列233,048千元。 5.奈米元件研究與技術人才培育服務計畫經 費483,963千元,較上年度增列奈米元件 研究服務環境建置與維運、前瞻元件技術 開發及高頻量測服務整合型計畫等經費40 ,295千元。 6.建構全國實驗動物資源服務中心計畫經費 389,614千元,較上年度減列動物模式開 發及應用經費13,122千元,增列建置多物 種標準化動物試驗設施服務平台、實驗動 物資源及動物試驗服務平台等經費96,122 千元,計淨增83,000千元。 7.太空科技發展與服務計畫經費1,197,760 千元,較上年度減列福衛五號及太空科技 營運服務平台等經費427,812千元,增列 福衛七號及衛星關鍵技術研發等經費39,2 08千元,計淨減388,604千元。 8.科技發展趨勢分析與資訊服務計畫經費30 1,640千元,較上年度減列生醫產業商品 化人才培育經費1,164千元,增列科技發 展趨勢與創新生態系統研究、科研資料建 構分析與服務等經費8,348千元,計淨增7 ,184千元。 9.海洋科技發展計畫經費607,858千元,較 上年度減列海洋科研關鍵實驗室運作、海 洋資料管理及加值應用等經費43,859千元 ,增列研究船能量重建及海洋科學研究專 區建置計畫等經費104,065千元,計淨增6 0,206千元,其中: (1)海洋科學研究專區建置計畫總經費2,0 30,000千元,分年辦理,104年度已編 列20,000千元,本年度續編50,000千元 ,較上年度增列30,000千元。 (2)購置2,000噸級研究船總經費920,000 千元,分年辦理,104年度已編列270,0 00千元,本年度續編330,000千元,較 上年度增列60,000千元。 10.颱風洪水研究發展計畫經費118,670千元 ,較上年度增列大氣水文觀測分析與整合 服務平台、極端雨量致災之分析及預警系 統研發等經費14,365千元。 11.財團法人國家實驗研究院發展計畫經費9 9,046千元,較上年度增列單位運作及歐 盟科研架構國家聯絡據點等經費9,709千 元。" 2016,5265013200,1716681000,無細項,科技部主管,科技部,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,24.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫 經費358,794千元,較上年度減列基礎設 施維運等經費1,064千元,增列用戶推廣 與成果管理及輻射管制與工作安全等經費 9,858千元,計淨增8,794千元。 2.台灣光源計畫經費574,738千元,較上年 度減列加速器、機電與低溫及實驗設施運 轉維護等經費53,400千元,增列光束線運 轉維護經費28,138千元,計淨減25,262千 元。 3.台灣光子源計畫經費456,215千元,較上 年度增列加速器、光束線及實驗站運轉維 護等經費111,123千元。 4.台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費30 0,000千元,較上年度減列建置前端區及 插件磁鐵、光束線及實驗站等經費185,52 2千元,增列建置設施通用系統等經費25, 256千元,計淨減160,266千元。 5.台澳中子設施運轉維護經費26,934千元, 較上年度增列駐外辦公室實驗設施運轉維 護等經費345千元。" 2016,5265014100,13800000,無細項,科技部主管,科技部,智慧園區推動規劃及管理,科學支出,24.1.5,"新增運用資訊與通訊技術(ICT)發展智慧園 區計畫,總經費1,413,300千元,中央公務 預算負擔1,192,000千元,係由科技部及所 屬科學工業園區管理局分年辦理,其中科技 部辦理智慧園區推動規劃及管理經費80,000 千元,本年度編列第1年經費13,800千元。" 2016,5265018100,35727394000,國家科學技術發展基金,科技部主管,科技部,非營業特種基金,科學支出,24.1.6.1, 2016,5265019000,690000,交通及運輸設備,科技部主管,科技部,一般建築及設備,科學支出,24.1.7.1, 2016,5265019800,1510000,無細項,科技部主管,科技部,第一預備金,科學支出,24.1.8,仍照上年度預算數編列。 2016,5165101100,375731000,行政管理,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,國立科學工業園區實驗高級中學,教育支出,24.2.1.1, 2016,5265100100,249522000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,24.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費228,214千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,086千元。 2.基本行政工作維持費21,308千元,較上年 度增列行政大樓無障礙設施改善等經費2, 297千元。" 2016,5265101000,147704000,綜合企劃,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,24.2.3.1, 2016,5265101500,20504000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,新竹生物醫學園區,科學支出,24.2.4,"本年度預算數20,504千元,係辦理生醫科技 與產品研發中心及服務中心管理等經費,較 上年度增列污水處理費及房屋建築養護等經 費3,219千元。" 2016,5265109800,1000000,無細項,科技部主管,新竹科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,24.2.5,仍照上年度預算數編列。 2016,5165201100,169811000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,國立中科實驗高級中學,教育支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費53,547千元,較上年度增列員 工薪俸晉級差額等經費535千元。 2.基本行政工作維持費11,637千元,較上年 度增列國中部水電費、購置電腦及辦公設 備等經費1,973千元。 3.教學訓輔業務9,403千元,較上年度增列 購置國中部教學及實驗器材等經費3,130 千元。 4.教學建築與設備-國中部校舍新建工程總 經費192,469千元,分3年辦理,103至104 年度已編列101,245千元,本年度續編最 後1年經費91,224千元,較上年度增列12, 380千元。 5.新增運用資訊與通訊技術(ICT)發展智慧 園區計畫,總經費1,413,300千元,中央 公務預算負擔1,192,000千元,係由科技 部及所屬科學工業園區管理局分年辦理, 其中中部科學工業園區管理局及所屬辦理 智慧園區建置經費378,320千元,本年度 編列第1年經費4,000千元。" 2016,5265200100,195920000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,24.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費159,564千元,較上年度核實 減列人事費3,358千元。 2.基本行政工作維持費36,356千元,較上年 度增列辦公大樓電力及消防機具養護費等 2,032千元。" 2016,5265201000,1074000,企劃行政,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,24.3.3.1, 2016,5265208100,697900000,科學工業園區管理局作業基金,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,24.3.4.1, 2016,5265209800,1000000,無細項,科技部主管,中部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,24.3.5,仍照上年度預算數編列。 2016,5165301100,270924000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,國立南科國際實驗高級中學,教育支出,24.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費237,096千元,較上年度增列 聘任教師3人人事費、員工薪俸晉級差額 及撥補勞工退休準備金專戶差額等經費8, 183千元。 2.基本行政工作維持20,243千元,較上年度 增列電費及通訊費等380千元。 3.教學訓輔業務10,971千元,較上年度增列 汰換資訊設備及購置管樂團設備等經費1, 135千元。 4.十二年一貫綠色科技明日典範學校2,614 千元,較上年度增列建置中學部風力發電 系統及綠能科技教育互動學習教室燃料電 池實驗組等經費556千元。" 2016,5265300100,186427000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般行政,科學支出,24.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費150,729千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,120千元。 2.基本行政工作維持費35,698千元,較上年 度減列通訊費等1,245千元,增列一般事 務費等2,028千元,計淨增783千元。" 2016,5265301000,41811000,綜合企劃,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,園區業務推展,科學支出,24.4.3.1, 2016,5265308100,0,科學工業園區管理局作業基金,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,非營業特種基金,科學支出,24.4.4.1, 2016,5265309000,635000,交通及運輸設備,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,一般建築及設備,科學支出,24.4.5.1, 2016,5265309800,1000000,無細項,科技部主管,南部科學工業園區管理局及所屬,第一預備金,科學支出,24.4.6,仍照上年度預算數編列。 2016,4066010100,196108000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,25.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費141,333千元,較上年度核實 減列人事費3,127千元。 2.基本行政工作維持費54,775千元,較上年 度減列資訊服務費等2,075千元,增列辦 公大樓管理費、設施、機械設備及房屋建 築等養護費1,491千元,計淨減584千元。" 2016,4066010200,20405000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,25.1.2,"本年度預算數20,405千元,係辦理金融監理 業務所需經費,較上年度增列資訊軟硬體設 備費等1,299千元。" 2016,4066019800,400000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,25.1.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,4066100100,329262000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,25.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費265,559千元,較上年度核實 減列人事費2,053千元。 2.基本行政工作維持費63,703千元,較上年 度減列資訊軟硬體設備費等497千元,增 列一般事務費及資訊服務費等689千元, 計淨增192千元。" 2016,4066100300,8118000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,25.2.2,"本年度預算數8,118千元,係辦理銀行監理 業務所需經費,與上年度同。" 2016,4066109800,260000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,25.2.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,4066200100,315465000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,25.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費289,789千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費2,599千元。 2.基本行政工作維持費25,676千元,較上年 度增列辦公大樓公共安全設備修繕等經費 2,081千元。" 2016,4066200400,10588000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,25.3.2,"本年度預算數10,588千元,係辦理證券期貨 市場監理業務所需經費,較上年度增列辦理 委託研究計畫經費670千元。" 2016,4066209000,9449000,營建工程,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,25.3.3.1, 2016,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,25.3.4,仍照上年度預算數編列。 2016,4066300100,137937000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,25.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費122,085千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費3,213千元。 2.基本行政工作維持費15,852千元,較上年 度減列水電費、房屋建築養護費等2,646 千元,增列一般事務費等764千元,計淨 減1,882千元。" 2016,4066300500,6077000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,25.4.2,"本年度預算數6,077千元,係辦理保險監理 業務所需經費,較上年度減列通訊費、委辦 費等662千元。" 2016,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,25.4.3,仍照上年度預算數編列。 2016,4066400100,391938000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,25.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費354,685千元,較上年度增列 員工薪俸晉級差額等經費1,454千元。 2.基本行政工作維持費37,253千元,較上年 度增列一般事務費等2,579千元。" 2016,4066400600,19756000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,25.5.2,"本年度預算數19,756千元,係辦理金融機構 檢查業務所需經費,較上年度增列國內外旅 費等962千元。" 2016,4066409800,683000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,25.5.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,5169010500,1026034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,26.1.1,"本年度預算數1,026,034千元,係各榮民總 醫院臨床教學研究經費,與上年度同。" 2016,5169010700,45649000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,26.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.退除役官兵就學獎助32,735千元,較上年 度減列7,744千元。 2.榮民職業技術訓練12,914千元,較上年度 增列一般事務費等1,514千元。" 2016,6169010400,10479932000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,26.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.榮民健康保險經費5,443,941千元,較上 年度減列3,073千元。 2.榮眷健康保險經費1,840,036千元,較上 年度增列2,654千元。 3.榮民健保醫療部分負擔經費3,195,955千 元,較上年度增列419千元。" 2016,6269010900,619989000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,26.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費56,115千元,較上年 度減列一般事務費及其他業務租金等3,22 2千元。 2.清寒榮民子女就學補助經費13,243千元, 較上年度減列2,327千元。 3.志工服務照護榮民經費106,634千元,較 上年度增列3,243千元。 4.榮民、遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 經費314,129千元,較上年度減列327千元 。 5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經費106, 904千元,較上年度減列3,192千元。 6.榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談6,629千 元,較上年度增列辦理座談等經費1,009 千元。 7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業2, 934千元,較上年度減列一般事務費等518 千元。 8.海內外退伍軍人聯繫作業13,401千元,較 上年度增列2,323千元。" 2016,6369010100,3645702000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,26.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費3,301,687千元,較上年度增 列撥補勞工退休準備金專戶差額等經費91 ,381千元。 2.基本行政工作維持費80,934千元,較上年 度減列一般事務費、設備及投資等經費3, 882千元。 3.幹部在職及役男替代役訓練經費3,864千 元,較上年度減列740千元。 4.辦理統計與資訊管理作業經費84,883千元 ,較上年度增列設備及投資等經費1,201 千元。 5.辦理榮民工程公司清理計畫174,334千元 ,較上年度減列補助國軍退除役官兵安置 基金代榮民工程公司舉借款利息21,295千 元。" 2016,6369010300,2295310000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,26.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.對榮民及特定醫療體系之補助1,743,361 千元,較上年度減列補助樂生療養院寄醫 榮民醫療照護費用等經費624千元。 2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務336,95 3千元,較上年度減列購置藥品及傷殘醫 療補助等經費15,253千元,增列照服員經 費25,356千元,計淨增10,103千元。 3.各級榮民醫院品質管理督導作業3,081千 元,較上年度減列辦理醫學活動等經費30 8千元。 4.社區醫療服務及居家護理作業經費109,01 8千元,與上年度同。 5.醫事人力培訓與專業教育訓練16,825千元 ,較上年度減列醫事人力訓練經費142千 元,增列國防醫學院代訓公費生及配合衛 生福利部辦理重點科別培育公費醫師制度 計畫等經費5,089千元,計淨增4,947千元 。 6.高齡醫學發展與照護42,151千元,較上年 度增列9,000千元。 7.安寧緩和醫療照護與推廣計畫總經費32,7 66千元,分3年辦理,103至104年度已編 列24,545千元,本年度續編最後1年經費8 ,221千元,較上年度減列3,198千元。 8.新增長期照護服務網計畫經費35,700千元 。" 2016,6369010600,6301000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,林區及農場永續經營,福利服務支出,26.1.7,"本年度預算數6,301千元,係林區及農場經 營管理經費,較上年度減列1,112千元。" 2016,6369010800,9258482000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,26.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.基本行政工作維持費801,986千元,較上 年度減列一般事務費、設備及投資等經費 28,196千元,增列照服員及護理人員經費 14,729千元,計淨減13,467千元。 2.就養榮民給與等經費8,420,934千元,較 上年度減列988,289千元。 3.就養榮民養護材料費15,941千元,較上年 度減列725千元。 4.就養榮民文康活動及住院年節慰問10,063 千元,較上年度減列就養榮民文康活動等 經費1,776千元。 5.廢水廢棄物及環境保護作業9,558千元, 較上年度減列一般事務費等1,687千元。" 2016,6369019000,312823000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,26.1.9.1, 2016,6369019800,19000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,26.1.10,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,7669019600,96953129000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,26.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.官兵一次退除役給付5,784,049千元,較 上年度減列一次退伍金等248,960千元。 2.大陸已退來台軍官給付半俸14,379千元, 較上年度減列7,189千元。 3.退休及贍養官兵薪給61,809,248千元,較 上年度減列退休俸3,234,971千元。 4.退休及贍養官兵主副食實物代金1,440,57 7千元,較上年度減列75,018千元。 5.退休及贍養官兵眷屬各項補助27,716,866 千元,較上年度減列用水用電優待補助等 經費85,995千元,增列優惠存款利息差額 3,292,412千元,計淨增3,206,417千元。 6.國軍單身退員宿舍服務與管理13,040千元 ,較上年度減列臨時人員酬金等914千元 。 7.國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金50 0千元,較上年度減列500千元。 8.軍職人員退伍金其他現金給與補償金174, 470千元,較上年度減列39,964千元。" 2016,7769019700,9672000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,26.1.12,"本年度預算數9,672千元,係辦理退除業務 作業經費,較上年度減列3,130千元。" 2016,3271150100,117236000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,一般行政,行政支出,27.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費92,671千元,較上年度核實減 列人員待遇18,001千元。 2.基本行政工作維持費7,505千元,較上年 度減列購置文具用品及印刷等經費150千 元,增列退休人員年終慰問金180千元, 計淨增30千元。 3.行政管理經費17,060千元,較上年度減列 資訊設備維修費及土地移轉國有登記規費 等995千元,增列繳付中科管理局公共設 施建設費50千元,計淨減945千元。" 2016,3271150200,30293000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,施政業務,行政支出,27.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.民政社衛業務經費2,743千元,較上年度 減列資訊維修費及補助省轄人民團體經費 等66千元,增列辦理表揚模範母親、父親 及芳草人物等各項經費1,274千元,計淨 增1,208千元。 2.經建財務業務經費2,261千元,較上年度 減列物品費140千元,增列辦理研討會及 優秀創業企業家表揚等經費245千元,計 淨增105千元。 3.教文及資料業務經費24,132千元,較上年 度減列辦理臺灣文史專編撰、審稿等經費 872千元,增列省政資料館屋頂防水工程 經費17,013千元,計淨增16,141千元。 4.法規業務經費1,157千元,較上年度增列 辦理新制定及重大修正法律案說明會所需 經費173千元。" 2016,3271159000,3493000,其他設備,省市地方政府,臺灣省政府,一般建築及設備,行政支出,27.1.3.1, 2016,3271159800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省政府,第一預備金,行政支出,27.1.4,仍照上年度預算數編列。 2016,3271160100,62986000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般行政,行政支出,27.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費48,700千元,較上年度核實減 列技工及工友待遇783千元,增列技工、 工友、駕駛退職金及撥補勞工退休準備金 專戶差額等經費8,934千元,計淨增8,151 千元。 2.基本行政工作維持費8,648千元,較上年 度減列退休職員、工友三節慰問金72千元 。 3.進修訓練經費170千元,與上年度同。 4.聯繫業務經費1,150千元,與上年度同。 5.園區藝文活動經費1,604千元,較上年度 增列1,204千元,包括: (1)辦理本會五一會慶及議政史料展等所 需經費,較上年度增列72千元。 (2)新增辦理臺灣地方議政70年系列活動 經費1,132千元。 6.檔案管理經費2,714千元,與上年度同。" 2016,3271160200,2614000,諮議員費用,省市地方政府,臺灣省諮議會,議員諮詢業務,行政支出,27.2.2.1, 2016,3271160300,1053000,召開大會,省市地方政府,臺灣省諮議會,議事業務,行政支出,27.2.3.1, 2016,3271160400,3955000,研究發展及諮詢,省市地方政府,臺灣省諮議會,研究業務,行政支出,27.2.4.1, 2016,3271169000,509000,其他設備,省市地方政府,臺灣省諮議會,一般建築及設備,行政支出,27.2.5.1, 2016,3271169800,10000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,第一預備金,行政支出,27.2.6,仍照上年度預算數編列。 2016,5371160500,1705000,無細項,省市地方政府,臺灣省諮議會,臺灣議政史料典藏及展示業務,文化支出,27.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.學術研究發展經費85千元,與上年度同。 2.典藏展示經費193千元,與上年度同。 3.推廣教育經費62千元,與上年度同。 4.行政業務經費1,365千元,較上年度減列 原臺灣省議會議事大樓屋頂防水工程經費 2,565千元。" 2016,5171185100,49989964000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市教育補助,教育支出,27.3.1,"本年度預算數49,989,964千元,較上年度減 列1,014,957千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市教育人員人事費、基 本辦公費、私立學校教職員公教人員保 險保費及外籍英語教師等經費17,041,709 千元。 2.補助各直轄市及縣市學校營養午餐、中途 學校、國中雜費減免、學校水電費與老舊 校舍整建及相關設施經費15,300,000千元 。 3.補助各直轄市及縣市應繳納之退休教育人 員優惠存款差額利息經費16,848,255千元 。 4.補助各直轄市及縣市教師專案退休經費80 0,000千元。" 2016,5871186000,11000000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市交通補助,交通支出,27.3.2,"本年度預算數11,000,000千元,係補助各直 轄市、縣市辦理交通建設與道路養護及道安 計畫等經費,較上年度減列1,500,000千元 。" 2016,5971186100,23500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,27.3.3,"本年度預算數23,500,000千元,與上年度同 ,其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施等 經費17,500,000千元。 2.依各直轄市、縣市開源節流執行績效與各 項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 6,000,000千元。" 2016,6171186600,883428000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,27.3.4,"本年度預算數883,428千元,係補助各直轄 市與縣市依法應負擔之農民健康保險及國民 年金保險等經費,較上年度減列31,374千元 。" 2016,6271186700,4405721000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,27.3.5,"本年度預算數4,405,721千元,係補助各直 轄市及縣市低收入戶生活補助等經費,較上 年度增列78,356千元。" 2016,6371186800,29072205000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,27.3.6,"本年度預算數29,072,205千元,係補助各直 轄市及縣市推展身心障礙者、兒童、少年、 老人、婦女福利服務與中低收入老人生活津 貼及老年農民福利津貼等經費,較上年度增 列336,178千元。" 2016,8671188400,17500087000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,27.3.7,"本年度預算數17,500,087千元,較上年度減 列420,414千元,其補助項目如下: 1.補助各直轄市與縣市公務、警察、消防人 員人事費、基本辦公費、議員及里長費用 、對公立醫療院所補助等經費12,897,555 千元。 2.補助各直轄市及縣市應繳納之退休公務、 警察、消防人員優惠存款差額利息經費4, 102,532千元。 3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經 費500,000千元。" 2016,8671189100,3409713000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市保障財源補助,專案補助支出,27.3.8,"本年度預算數3,409,713千元,係依地方制 度法規定保障各直轄市及縣市政府獲配之中 央統籌分配稅款、一般性及專案補助款合計 數,不低於103年度相同基礎之獲配水準, 較上年度減列6,838,599千元。" 2016,8671189200,0,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市繳款專案補助,專案補助支出,27.3.9,"上年度為鼓勵直轄市與縣市繳納積欠以前年 度全民健康保險保費、勞工保險保費及退休 人員優惠存款差額利息等補助經費業已編竣 ,所列3,059,500千元如數減列。" 2016,8771188500,22500000000,無細項,省市地方政府,補助直轄市及縣市政府,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,27.3.10,"本年度預算數22,500,000千元,係對直轄市 及縣市平衡預算補助經費,以改善其財政收 支,較上年度增列559,500千元。" 2016,3271550100,57595000,無細項,省市地方政府,福建省政府,一般行政,行政支出,27.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人員維持費53,499千元,較上年度核實減 列人事費1,092千元。 2.基本行政工作維持費4,096千元,較上年 度減列派員赴臺灣本島及連江縣洽公或出 席有關會議來往機票及人員差旅費等446 千元。" 2016,3271550200,4026000,無細項,省市地方政府,福建省政府,省政服務,行政支出,27.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較如下: 1.人才培育與表揚經費373千元,與上年度 同。 2.辦理金馬地區機關學校等補助經費2,132 千元,較上年度減列旅費等268千元、增 列補助金門、連江縣境內機關學校經費等 1,252千元,計淨增984千元。 3.輔導金馬地區業務經費1,521千元,較上 年度減列急難省民慰問等1,431千元。" 2016,3271559800,280000,無細項,省市地方政府,福建省政府,第一預備金,行政支出,27.4.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2016,8671558400,31946000,無細項,省市地方政府,福建省政府,金馬地區基礎建設,專案補助支出,27.4.4,"本年度預算數31,946千元,係補助金門及連 江縣政府基礎建設經費,較上年度減列3,55 0千元。"