year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note 2024,3102010100,1018277000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費657,474千元,與上年 度同。 2.基本行政工作維持費247,554千元 ,較上年度增列辦公房舍整修等經 費55,676千元。其中中央空調主機 與送風機系統汰換計畫總經費90,8 93千元,分4年辦理,112年度已編 列13,223千元,本年度續編第2年 經費20,317千元,較上年度增列7, 094千元。 3.資訊行政工作維持費107,756千元 ,較上年度增列資訊服務及設備費 等7,140千元。其中資訊資安基礎 環境創新升級計畫總經費131,611 千元,分4年辦理,112年度已編列 30,462千元,本年度續編第2年經 費34,080千元,較上年度增列3,61 8千元。 4.警衛行政工作維持費5,493千元, 與上年度同。" 2024,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國家元 首訪視、犒賞、獎助、慰問、接待、 贈禮及其他相關經費,與上年度同。" 2024,3102010300,57382000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.慶典布置經費8,080千元,較上年 度增列會場布置及元旦升旗舞台搭 建等經費1,000千元。 2.慶典接待經費8,488千元,與上年 度同。 3.新增第16任總統、副總統就職經費 40,814千元。" 2024,3102010400,5042000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, 2024,3102010500,8184000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數8,184千元,係辦理新 聞聯繫與發布所需經費,較上年度增 列辦理新聞活動等經費1,500千元。" 2024,3102010600,11811000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數11,811千元,係卸任總 統禮遇經費,較上年度減列第13任卸 任總統禮遇經費7,346千元,增列第1 5任卸任總統禮遇經費10,346千元, 計淨增3,000千元。" 2024,3102010800,5847000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.印信鑄造及公報編印經費3,475千 元,較上年度增列製(換)發機關印 信經費1,950千元。 2.勳章製作及敬老事宜經費2,372千 元,與上年度同。" 2024,3102019000,10290000,交通及運輸設備,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, 2024,3102019800,3372000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,仍照上年度預算數編列。 2024,3102100100,196055000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費160,748千元,與上年 度同。 2.基本行政工作維持費35,307千元, 較上年度增列汰換辦公處所空調室 外機等經費5,432千元。" 2024,3102102000,20761000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數20,761千元,係國家安 全諮詢研究業務經費,較上年度增列 非傳統安全及經貿議題研究等經費25 4千元。" 2024,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5302300100,180849000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費157,714千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費4, 137千元。 2.基本行政工作維持費20,066千元, 較上年度增列辦理典藏大樓屋頂防 水工程等經費1,318千元。 3.資訊業務經費3,069千元,較上年 度減列辦理有線網路升級作業等經 費1,316千元。" 2024,5302301000,43355000,無細項,總統府主管,國史館,檔案文物管理與編纂,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.文物管理應用經費11,245千元,較 上年度增列庫房隔熱工程等經費2, 500千元。 2.檔案管理應用經費20,765千元,較 上年度增列汰換檔案史料文物典藏 大樓溫濕度環境控制設施等經費13 ,035千元。 3.史料編纂經費11,345千元,較上年 度減列建置歷任總統資料庫系統等 經費1,380千元。" 2024,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5302313000,83954000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費56,355千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費843 千元。 2.基本行政工作維持費27,599千元, 較上年度增列空調系統更新改善工 程及電費等626千元。" 2024,5302314000,25696000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.民俗文物管理應用經費6,440千元 ,較上年度減列辦理各項特展活動 展場設計製作及更新等經費2,230 千元。 2.文獻管理應用經費14,856千元,較 上年度增列核心資訊系統主機與周 邊設備汰換更新等經費3,144千元 。 3.文獻研究編纂經費4,400千元,較 上年度減列地方史事委託研究等經 費106千元。" 2024,5302319000,0,交通及運輸設備,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般建築及設備,文化支出,1.4.3.1, 2024,5202400100,275197000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費224,912千元,較上年 度增列退休退職給付等經費3,188 千元。 2.基本行政工作維持費38,815千元, 較上年度減列清潔印刷等事務經費 680千元。 3.幼兒園運作維持經費11,470千元, 與上年度同。" 2024,5202401000,2642871000,人力資源,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, 2024,5202402000,1630386000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, 2024,5202404000,897723000,無細項,總統府主管,中央研究院,南部院區,科學支出,1.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.南部院區綜合規劃計畫總經費5,82 9,686千元,分年辦理,105至112 年度已編列5,715,876千元,本年 度續編第9年經費113,810千元,較 上年度減列293,805千元。 2.南部院區發展量子科技及興建實驗 大樓規劃計畫總經費1,210,913千 元,分年辦理,112年度已編列26, 405千元,本年度續編第2年經費27 1,213千元,較上年度增列244,808 千元。 3.南部院區維運經費121,159千元, 較上年度減列資訊硬體設備等經費 4,202千元。 4.農業生技經費69,413千元,較上年 度增列約聘助理人員薪資等經費2, 670千元。 5.關鍵議題研究經費309,128千元, 較上年度增列裝修工程及水電等經 費89,731千元。 6.核心溫室經費13,000千元,較上年 度增列土地租金等115千元。" 2024,5202405000,1271534000,科學研究基金,總統府主管,中央研究院,非營業特種基金,科學支出,1.5.5.1, 2024,5202409000,8080000,交通及運輸設備,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.6.1, 2024,5202409800,7375000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.7,仍照上年度預算數編列。 2024,3203010100,1047494000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費958,619千元,較上年 度核實減列人事費19,796千元。 2.基本行政工作維持費84,474千元, 較上年度增列水電及勞務服務等經 費5,720千元。 3.慶典佈置經費150千元,與上年度 同。 4.檔案管理典藏掃描及維護經費2,77 2千元,較上年度增列檔案數位化 等經費1,500千元。 5.資料蒐集及陳列經費1,479千元, 與上年度同。" 2024,3203010700,13412000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.院會議事經費329千元,較上年度 增列院會議事雜支等經費40千元。 2.施政報告編印經費675千元,較上 年度增列資料印製等經費40千元。 3.政策及法案之研審經費1,298千元 ,較上年度增列辦理各項會議等經 費400千元。 4.派員出國計畫經費1,426千元,較 上年度增列參加世界安全會議等經 費797千元。 5.公共事務推展經費6,373千元,較 上年度增列辦理國會聯絡等經費23 2千元。 6.法規審查研議及訴願審議督導3,31 1千元,與上年度同。" 2024,3203011100,6150000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,150千元,係院長行 使職權之相關必要支出,與上年度同 。" 2024,3203011600,31364000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.南部聯合服務業務經費8,353千元 ,與上年度同。 2.中部聯合服務業務經費6,142千元 ,與上年度同。 3.東部聯合服務業務經費5,119千元 ,與上年度同。 4.雲嘉南區聯合服務業務經費5,899 千元,與上年度同。 5.金馬聯合服務業務經費5,851千元 ,與上年度同。" 2024,3203011900,15488000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救及國土安全,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.災害防救行政工作維持費1,760千 元,與上年度同。 2.全國災害防救業務推展經費9,357 千元,較上年度增列研析國內外重 大災害事件等經費1,475千元。 3.國土安全規劃經費4,371千元,較 上年度增列辦理演練評核及研討會 等所需經費200千元。 4.上年度辦理關鍵基礎設施防護運作 展示介面開發計畫預算業已編竣, 所列4,000千元如數減列。" 2024,3203012000,15959000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.性別平等綜合企劃業務經費2,252 千元,與上年度同。 2.推展性別平等權益促進工作經費1, 515千元,較上年度增列辦理性別 平等政策趨勢調查研究等經費200 千元。 3.推展性別平等權利保障工作經費3, 112千元,較上年度增列辦理性別 平等宣導等經費1,000千元。 4.性別平等推廣及發展工作經費9,08 0千元,較上年度減列辦理臺歐盟 性別平權合作暨訓練架構計畫等經 費1,534千元。" 2024,3203012200,11814000,無細項,行政院主管,行政院,消保及食安業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.消費者保護綜合企劃業務經費3,57 9千元,與上年度同。 2.消費者保護督導業務經費2,543千 元,與上年度同。 3.消費者保護法制業務經費823千元 ,與上年度同。 4.消費者保護官業務經費3,031千元 ,與上年度同。 5.食品安全業務經費1,838千元,與 上年度同。" 2024,3203012300,58204000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.資訊系統維運及更新經費58,204千 元,較上年度增列汰換資安防護設 備等經費8,438千元。 2.上年度辦理數位轉型提升計畫預算 業已編竣,所列6,616千元如數減 列。" 2024,3203012400,44220000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.新聞聯繫與發布經費3,267千元, 與上年度同。 2.法令政策溝通經費17,695千元,較 上年度增列加強防詐騙及防制錯假 訊息宣導等經費8,000千元。 3.輿情蒐報與研析經費7,598千元, 與上年度同。 4.廣播與地方新聞聯繫經費4,028千 元,與上年度同。 5.新聞影音圖像資料之攝製經費6,31 0千元,與上年度同。 6.中英文國情施政資料編譯經費5,32 2千元,與上年度同。" 2024,3203012700,0,無細項,行政院主管,行政院,數位發展部籌備工作,行政支出,2.1.10,"前年度決算數係數位發展部籌備工作 所需經費。" 2024,3203012800,13593000,無細項,行政院主管,行政院,人權及轉型正義,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人權及轉型正義綜合規劃業務經費 2,666千元,較上年度減列辦理人 權及轉型正義相關國際研究等經費 2,952千元。 2.推動人權保障業務經費5,292千元 ,較上年度增列辦理人權業務相關 會議等經費1,067千元。 3.推動轉型正義業務經費5,635千元 ,較上年度增列辦理轉型正義教育 推廣等經費1,885千元。" 2024,3203013000,117808000,無細項,行政院主管,行政院,個資保護委員會籌備業務,行政支出,2.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.新增人員維持費38,000千元,係員 額36人之人事費。 2.新增基本行政工作維持費59,687千 元,係辦公室租金及建置資訊系統 等經費。 3.新增個資保護業務推動經費20,121 千元,係辦理個人資料保護委員會 之籌設規劃及法制整備等經費。" 2024,3203019000,49549000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.13.1, 2024,3203019800,3800000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.14,仍照上年度預算數編列。 2024,3203100100,893139000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費852,134千元,與上年 度同。 2.基本行政工作維持費38,711千元, 較上年度增列行政庶務處理及委外 保全等經費3,936千元。 3.政府內部控制監督機制規劃及督導 經費2,294千元,較上年度增列國 外旅費260千元。" 2024,3203101000,5314000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.中央總預算之核編與執行經費4,68 6千元,較上年度增列各類書表印 製等經費1,247千元。 2.地方政府主計業務之督導與查核經 費628千元,與上年度同。" 2024,3203101100,2661000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數2,661千元,係辦理特 種基金預算核編及執行經費,與上年 度同。" 2024,3203101200,4202000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數4,202千元,係辦理會 計事務處理及決算核編經費,較上年 度增列各類書表印製等經費300千元 。" 2024,3203101300,27544000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理統計行政與統計標準經費1,48 0千元,與上年度同。 2.辦理綜合統計經費12,985千元,較 上年度減列物品及電話費等138千 元,增列調查訪查及致贈廠商紀念 品等經費462千元,計淨增324千元 。 3.辦理家庭收支統計經費12,365千元 ,與上年度同。 4.辦理綠色國民所得統計經費714千 元,與上年度同。" 2024,3203101400,98992000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理農林漁牧業普查經費3,005千 元,較上年度減列辦理母體判定調 查等經費5,270千元,增列辦理農 林漁牧業普查試驗調查等經費2,97 5千元,計淨減2,295千元。 2.辦理工業及服務業普查經費6,206 千元,較上年度減列辦理攤販經營 概況調查等經費11,257千元。 3.辦理人口及住宅普查經費2,946千 元,較上年度減列編表系統維護等 經費1,192千元。 4.普查資訊供應管理及發展經費15,5 98千元,較上年度增列調查資料處 理等經費166千元。 5.國富統計經費703千元,與上年度 同。 6.人力資源及專案調查經費39,265千 元,較上年度增列贈送受訪戶填表 紀念品及各類書表印製等經費1,42 3千元。 7.受僱員工薪資調查及生產力統計經 費14,078千元,較上年度增列按季 辦理專案調查訪查及致贈受訪廠商 紀念品等經費2,500千元。 8.各機關統計調查及調查網管理經費 17,191千元,與上年度同。" 2024,3203101500,17425000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數17,425千元,係辦理主 計人員訓練經費,較上年度增列學員 膳食費313千元。" 2024,3203101600,120767000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.歲計會計資訊管理經費29,200千元 ,較上年度增列歲計會計系統維護 等經費4,930千元。 2.統計及行政資訊管理經費10,917千 元,較上年度增列統計及行政業務 相關資訊系統維護、推廣等經費1, 076千元。 3.資訊系統維運管理經費59,170千元 ,較上年度增列機房維運等經費20 ,715千元。 4.經費結報及薪資資訊管理經費21,4 80千元,較上年度增列經費結報與 薪資管理系統維護、推廣及上線輔 導等經費870千元。" 2024,3203109000,40160000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, 2024,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 2024,3203300100,383772000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費328,357千元,較上年 度核實減列人事費6,707千元。 2.基本行政工作維持費50,910千元, 較上年度減列汰換中央聯合辦公大 樓北棟電梯分攤款等經費14,698千 元,增列更新辦公室電話線路、網 路線及電信交換主機等24,516千元 ,計淨增9,818千元。 3.人事行政資訊工作經費4,505千元 ,較上年度減列汰換個人電腦等經 費2,148千元。" 2024,3203300200,196723000,無細項,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人事行政綜合規劃經費2,997千元 ,較上年度減列出國考察等經費37 3千元,增列辦理人事業務績效考 核等經費184千元,計淨減189千元 。 2.合理配置組設人力經費2,247千元 ,較上年度增列出國考察等經費23 1千元。 3.公務人員培訓與考用經費54,160千 元,與上年度同。 4.給與福利制度規劃經費1,490千元 ,較上年度增列出國考察等經費48 千元。 5.人事資訊發展規劃經費61,218千元 ,較上年度減列493千元,包括: (1)全國性共用人事業務資訊系統 功能提升及維運計畫總經費279, 267千元,分5年辦理,110至112 年度已編列157,271千元,本年 度續編第4年經費50,946千元, 與上年度同。 (2)人力資源資訊服務經費10,272 千元,較上年度減列辦理人事資 訊系統種籽教師研討會等經費49 3千元。 6.智慧創新人事服務計畫總經費516, 700千元,分5年辦理,110至112年 度已編列241,908千元,本年度續 編第4年經費71,791千元,本科目 編列66,991千元,較上年度減列2, 071千元。 7.新增機關資料傳輸韌性強化經費7, 620千元。" 2024,3203309000,0,交通及運輸設備,行政院主管,人事行政總處,一般建築及設備,行政支出,2.3.3.1, 2024,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.4,仍照上年度預算數編列。 2024,7603303400,814000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數814千元,係支付第一 屆資深國民大會代表優惠存款超額利 息,較上年度減列814千元。" 2024,7603303600,15000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,執行職務意外傷亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數15,000千元,係辦理中 央公教員工非屬公務人員保障法適( 準)用對象執行職務意外傷亡慰問給 付經費,較上年度減列3,000千元。" 2024,7603304300,19000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.7,"本年度預算數19,000千元,係辦理各 機關學校員工退職資遣、遣離給付及 教育聘任人員舊制退撫給付,與上年 度同。" 2024,8903304500,1789139000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.公教人員婚喪生育及子女教育補助 1,576,979千元,與上年度同。 2.公教人員育嬰留職停薪津貼加發補 助212,160千元,與上年度同。" 2024,3203340100,138482000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費133,008千元,較上年 度核實減列人事費3,038千元。 2.基本行政工作維持費5,474千元, 較上年度增列影印機租金等經費23 2千元。" 2024,3203341000,115911000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.在職訓練研習課程經費47,689千元 ,較上年度增列學員住宿等經費61 3千元。 2.訓練輔導行政維持經費25,380千元 ,較上年度增列英雄館教學設施改 善等經費5,565千元。 3.人力資源研究發展經費38,042千元 ,較上年度增列數位學習整合平臺 網路頻寬費用等5,257千元。 4.智慧創新人事服務計畫總經費516, 700千元,分5年辦理,110至112年 度已編列241,908千元,本年度續 編第4年經費71,791千元,本科目 編列4,800千元,較上年度減列1,2 07千元。" 2024,3203349000,0,交通及運輸設備,行政院主管,公務人力發展學院,一般建築及設備,行政支出,2.4.3.1, 2024,3203349800,1200000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,第一預備金,行政支出,2.4.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5303400100,824343000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費583,836千元,較上年 度核實減列人事費2,984千元。 2.基本行政工作維持費240,507千元 ,較上年度增列水電費、行政大樓 及圖書館新建等工程完工之辦公家 具搬遷及建置作業等經費25,605千 元。" 2024,5303400200,45091000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物研究與展覽,文化支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.器物研究與展覽經費18,245千元, 較上年度增列辦理「十六世紀特展 」(暫名)法國吉美博物館借展包裝 運輸等經費1,367千元。 2.書畫文獻研究與展覽經費16,194千 元,較上年度增列辦理展覽設計製 作等經費7,500千元。 3.南部院區文物研究與展覽經費10,6 52千元,較上年度增列辦理專題特 展展示設計等經費2,227千元。" 2024,5303400300,192195000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,綜合規劃與推廣行銷,文化支出,2.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合規劃與管理經費12,507千元, 較上年度增列辦理國會及媒體聯繫 相關業務等經費935千元。 2.社教推廣及博物館行銷經費14,730 千元,較上年度增列辦理國際旅展 參展、節慶行銷及跨域展演活動等 經費2,760千元。 3.展場管理及觀眾服務經費54,927千 元,較上年度增列辦理展場觀眾服 務勤務勞務承攬人力、信用卡各項 電子支付金流服務費及票務合作手 續費等19,505千元。 4.數位教推與服務維運經費40,482千 元,較上年度增列建置日誌保存方 案及相關資安服務等經費10,090千 元。 5.南部院區教育推廣與觀眾服務經費 64,674千元,與上年度同。 6.博物館開放資料深度運用計畫總經 費60,000千元,分5年辦理,110至 112年度已編列23,852千元,本年 度續編第4年經費4,875千元,較上 年度減列1,505千元。" 2024,5303400400,175558000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物安全、管理與修護,文化支出,2.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.器物典藏與庫房管理經費10,400千 元,較上年度減列辦理瓷器庫房包 裝改善等經費5,067千元。 2.書畫文獻典藏與庫房管理經費8,84 7千元,較上年度增列辦理書畫文 獻數位影像製作勞務承攬人力等經 費2,283千元。 3.文物登錄與修護經費3,436千元, 較上年度減列北部院區白蟻防治工 作等經費163千元。 4.南部院區典藏與庫房管理經費18,9 82千元,較上年度增列辦理文物包 裝、運輸及保險等經費3,284千元 。 5.北部院區安全管理維護經費88,332 千元,較上年度增列控制中心門禁 監視伺服設備及核心網路系統架構 優化等經費24,110千元。 6.南部院區安全管理維護經費45,561 千元,與上年度同。" 2024,5303400500,1366032000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,新故宮計畫,文化支出,2.5.5,"新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發 展中程計畫總經費10,747,000千元, 分10年辦理,107至112年度已編列3, 421,156千元,本年度續編第7年經費 1,366,032千元,較上年度增列694,1 45千元。" 2024,5303409000,0,交通及運輸設備,行政院主管,國立故宮博物院,一般建築及設備,文化支出,2.5.6.1, 2024,5303409800,3600000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.5.7,仍照上年度預算數編列。 2024,5903410100,773037000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費700,759千元,較上年 度增列職員10人之人事費等15,295 千元。 2.基本行政工作維持費72,278千元, 較上年度減列中央聯合辦公大樓汰 換電梯分攤款等10,542千元,增列 汰換電話系統及話機等經費15,439 千元,計淨增4,897千元。" 2024,5903411000,16670000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,規劃及推動國家發展計畫綜合業務,其他經濟服務支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.彙編行政院施政計畫經費1,099千 元,較上年度增列臨時人員酬金等 107千元。 2.規劃國家發展計畫經費3,650千元 ,較上年度增列辦理國家重要政策 溝通等經費440千元。 3.辦理國家發展前瞻議題研究經費2, 183千元,與上年度同。 4.推動國家發展之國際交流與合作經 費5,992千元,較上年度增列臨時 人員酬金60千元。 5.編製國家發展經社資料經費3,746 千元,較上年度增列國家發展影音 多媒體影片全新編製經費1,400千 元。" 2024,5903411100,39266000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,研擬經濟政策、協調推動財經措施,其他經濟服務支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.經濟、景氣情勢分析經費11,966千 元,較上年度增列參加國際機構舉 辦有關綠色成長或永續發展之研討 會旅費等482千元。 2.財經新策略規劃研究經費5,500千 元,與上年度同。 3.協助國家永續發展目標之推動經費 21,800千元,較上年度增列推廣永 續發展及淨零碳排工作經費7,800 千元。" 2024,5903411200,23746000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進社會發展及計畫審議協調,其他經濟服務支出,2.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.公私協力推動開放政府經費3,748 千元,較上年度減列國外旅費1,22 4千元。 2.社會發展計畫審議與協調經費2,51 5千元,較上年度增列協助辦理社 會創新交流與合作等經費1,283千 元。 3.重要社會發展政策議題之先期評估 及諮詢經費2,279千元,與上年度 同。 4.政府服務創新拔尖及推展經費6,40 4千元,較上年度增列辦理政府服 務獎審查等經費534千元。 5.建置以資料科學為基礎之社會政策 治理機制計畫總經費40,000千元, 分4年辦理,111至112年度已編列1 7,385千元,本年度續編第3年經費 8,800千元,較上年度增列565千元 。" 2024,5903411300,279784000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進產業發展,其他經濟服務支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.協調及研審產業創新重要計畫經費 6,910千元,較上年度增列臨時人 員酬金等227千元。 2.升級臺灣新創生態系邁向國際經費 49,040千元,較上年度增列辦理臺 灣新創生態系升級策略說明等經費 200千元。 3.協調推動亞洲.矽谷2.0物聯網及 新創發展經費123,834千元,較上 年度減列亞洲.矽谷創新應用整合 平台計畫經費等13,816千元。 4.新增強化晶片創新應用提升產業量 能經費100,000千元。" 2024,5903411400,47430000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進人力資源發展,其他經濟服務支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.研議與協調推動人力資源相關政策 及計畫經費3,102千元,較上年度 增列參加強化延攬國際關鍵人才海 外攬才行動計畫旅費等450千元。 2.推動人口及移民政策,強化延攬國 際人才經費44,328千元,較上年度 減列建置人口推估查詢系統等經費 2,450千元,增列辦理強化延攬及 留用海外人才等經費22,828千元, 計淨增20,378千元。其中新增全球 攬才及一站式在地深耕服務計畫總 經費348,000千元,分4年辦理,本 年度編列第1年經費41,248千元。" 2024,5903411500,19234000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全國土規劃及經營管理,其他經濟服務支出,2.6.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.國土、區域、離島發展政策與公共 建設計畫之審議及協調經費7,334 千元,較上年度增列影印機租金43 千元。 2.永續發展計畫之協調推動經費11,9 00千元,與上年度同。" 2024,5903411600,38406000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,績效管理,其他經濟服務支出,2.6.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.政策追蹤與管理機制之規劃、協調 經費2,757千元,較上年度增列影 印機租金40千元。 2.施政計畫績效管理與機制之規劃、 協調經費15,765千元,較上年度增 列辦理核心系統資安檢測及監控、 政府計畫數位治理系統建置等經費 3,480千元。 3.增進績效管理知能經費440千元, 與上年度同。 4.跨域績效管理之規劃與協調經費2, 708千元,與上年度同。 5.政府績效智慧管理發展計畫總經費 110,000千元,分5年辦理,110至1 12年度已編列54,260千元,本年度 續編第4年經費16,736千元,較上 年度增列460千元。" 2024,5903411700,110481000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全資訊管理,提升應用效率,其他經濟服務支出,2.6.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.規劃、協調及推動實施辦公室自動 化經費31,607千元,較上年度減列 使用行政院及所屬委員會雲端基礎 服務經費1,680千元,增列辦理核 心系統異地備援機制所需經費4,20 0千元,計淨增2,520千元。 2.發展及管理國發資訊系統經費40,8 74千元,較上年度減列一般事務費 等890千元,增列建置各資通系統 資料異地備份機制設備等經費24,5 00千元,計淨增23,610千元。 3.法規透明及公民參與計畫總經費96 ,600千元,分3年辦理,112年度已 編列31,000千元,本年度續編第2 年經費33,000千元,較上年度增列 2,000千元。 4.新增資料傳輸韌性強化計畫經費5, 000千元。" 2024,5903411900,7690000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力,其他經濟服務支出,2.6.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推動前瞻法制研析及法制革新經費 1,945千元,較上年度減列個資法 法制議題研析、法規鬆綁建言暨新 創法規調適平臺維護等經費1,521 千元。 2.推動法規調適經費3,405千元,較 上年度增列前瞻法制革新調適計畫 經費2,800千元。 3.協調各國商會白皮書、推動國際經 貿法規調和經費2,340千元,較上 年度增列跨境隱私規則(CBPR)體系 能力建構計畫等經費1,130千元。" 2024,5903412000,354472000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,中興新村北、中核心維運,其他經濟服務支出,2.6.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.公共區域環境維護經費41,040千元 ,與上年度同。 2.資產管理經費13,471千元,與上年 度同。 3.綜合企劃與營繕事務經費18,444千 元,較上年度增列臨時人員酬金等 60千元。 4.公有資產活化建設計畫經費281,51 7千元,包括: (1)中興新村北、中核心公有資產 活化建設計畫總經費1,043,618 千元,分4年辦理,112度已編列 165,998千元,本年度續編第2年 經費281,517千元,較上年度增 列115,519千元。 (2)上年度辦理南投縣歷史建築中 興會堂修復工程經費,併入中興 新村北、中核心公有資產活化建 設計畫,所列6,900千元如數減 列。" 2024,5903418100,900000000,離島建設基金,行政院主管,國家發展委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.6.12.1, 2024,5903419000,900000,營建工程,行政院主管,國家發展委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.6.13.1, 2024,5903419800,900000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.6.14,仍照上年度預算數編列。 2024,3203420100,218901000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費174,259千元,與上年 度同。 2.基本行政工作維持費44,642千元, 較上年度增列館舍維運及修繕等經 費4,856千元。" 2024,3203421000,3678000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理綜合企劃與管考,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.檔案管理綜合規劃與推廣經費956 千元,與上年度同。 2.文書檔案管理專業培訓經費244千 元,較上年度減列一般事務費等4 千元。 3.檔案管理評鑑作業經費642千元, 與上年度同。 4.研究發展與合作交流經費1,836千 元,較上年度增列臺灣省政資料館 移展策展等經費238千元。" 2024,3203421100,5364000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案徵集作業,行政支出,2.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.檔案立案編目經費526千元,較上 年度增列一般事務費等50千元。 2.檔案徵集移轉經費4,838千元,較 上年度減列辦理政治檔案及屆期移 轉檔案鑑選等經費261千元。" 2024,3203421200,33539000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案典藏維護,行政支出,2.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.檔案庫房設施輔導經費70千元,與 上年度同。 2.國家檔案保存修護經費17,959千元 ,較上年度增列辦理國家檔案整理 、目錄校核及稽核作業等經費2,39 7千元。 3.檔案複製儲存作業經費15,510千元 ,較上年度增列辦理國家檔案數位 化等經費1,487千元。" 2024,3203421300,31833000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案應用服務,行政支出,2.7.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.檔案應用制度經費20千元,與上年 度同。 2.檔案目錄彙送經費515千元,較上 年度增列辦理機關檔案目錄彙整公 布作業等經費50千元。 3.國家檔案開放應用經費30,630千元 ,較上年度增列辦理政治檔案條例 修法後法定事項等經費7,745千元 。 4.檔案展覽推廣經費668千元,與上 年度同。" 2024,3203421400,5534000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案資訊作業,行政支出,2.7.6,"本年度預算數5,534千元,係辦理辦 公室自動化系統與網站維護、功能增 修等經費,較上年度增列建置政府資 料傳輸平臺(T-Road)服務等經費2,42 7千元。" 2024,3203421600,110000000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案智慧鏈結計畫,行政支出,2.7.7,"文書檔案智慧鏈結計畫總經費660,78 0千元,分5年辦理,110至112年度已 編列297,530千元,本年度續編第4年 經費110,000千元,較上年度增列13, 904千元。" 2024,3203421700,27882000,無細項,行政院主管,檔案管理局,深化國家記憶,行政支出,2.7.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.優化檔案移轉機制與品管經費2,22 7千元,較上年度減列辦理原生性 電子檔案徵集調查研究等經費20千 元。 2.強化國家檔案管理與整編量能經費 10,427千元,較上年度增列辦理國 家檔案描述及整理作業等經費705 千元。 3.厚植多媒體保存與轉製技術經費4, 714千元,較上年度增列辦理國家 檔案修護、轉製及掃描等經費590 千元。 4.擴增檔案管理培訓與交流經費1,74 7千元,較上年度增列機關檔案管 理評比等經費228千元。 5.加促國家檔案近用與活化經費8,76 7千元,較上年度減列臺灣省政資 料館展場製作、更新及活動推廣等 經費149千元。" 2024,3203422000,990434000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家檔案典藏及服務,行政支出,2.7.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.國家檔案典藏及服務建設計畫總經 費2,919,216千元,分8年辦理,10 7至112年度已編列1,586,645千元 ,本年度續編第7年經費959,969千 元,較上年度增列91,974千元。 2.新增國家檔案館智能行動服務計畫 總經費190,108千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費30,465千元 。" 2024,3203429000,2178000,其他設備,行政院主管,檔案管理局,一般建築及設備,行政支出,2.7.10.1, 2024,3203429800,77000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.7.11,仍照上年度預算數編列。 2024,3703610100,289173000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費265,672千元,較上年 度核實增列人事費4,222千元。 2.基本行政工作維持費23,501千元, 較上年度增列大樓管理費等3,761 千元。" 2024,3703610200,120944000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.規劃原住民族政策事務經費6,102 千元,較上年度增列辦理原住民族 日活動等經費723千元。 2.推動原住民族政策發展及行政資訊 化經費70,822千元,較上年度減列 3,042千元,包括: (1)資訊管理經費10,822千元,較 上年度增列建構網站入侵防護機 制等經費242千元。 (2)建構原住民族智慧治理計畫總 經費225,553千元,分4年辦理, 110至112年度已編列165,553千 元,本年度續編最後1年經費60, 000千元,較上年度減列3,284千 元。 3.健全原住民族法制經費16,040千元 ,較上年度增列辦理原住民族自治 制度研討等經費150千元。 4.推展原住民族國際事務經費27,980 千元,較上年度增列200千元,包 括: (1)南島民族論壇六年計畫總經費7 39,780千元,公務預算負擔617, 380千元,分6年辦理,109至112 年度已編列189,344千元,本年 度續編第5年經費36,718千元, 本科目編列21,896千元,較上年 度減列2,096千元。 (2)推動原住民族國際交流經費6,0 84千元,較上年度增列原住民族 地區行政人員出國考察等經費2, 296千元。" 2024,3703610500,169126000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟發展業務,民政支出,2.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.原住民族亮點產業推升4年計畫總 經費1,200,000千元,公務預算負 擔520,000千元,分4年辦理,111 至112年度已編列235,606千元,本 年度續編第3年經費123,418千元, 較上年度增列3,351千元。 2.原住民族技藝研習中心營運管理經 費5,976千元,與上年度同。 3.輔導原住民族經濟事業發展經費39 ,732千元,較上年度減列1,268千 元,包括: (1)辦理經濟事業發展經費38,292 千元,較上年度減列辦理數位翻 轉原民事業等經費1,108千元。 (2)南島民族論壇六年計畫總經費7 39,780千元,公務預算負擔617, 380千元,分6年辦理,109至112 年度已編列189,344千元,本年 度續編第5年經費36,718千元, 本科目編列1,440千元,較上年 度減列160千元。" 2024,3703610600,203320000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.原住民族土地規劃經費78,096千元 ,較上年度增列辦理原住民現使用 台灣糖業股份有限公司土地第二次 價購實施計畫等經費76,163千元。 2.原住民族土地地權經費88,121千元 ,較上年度增列辦理太仁開發事業 股份有限公司地上物補償案等經費 63,564千元。 3.原住民族土地地用經費23,728千元 ,較上年度增列補助地方政府辦理 原住民族土地建地合法化等經費11 ,059千元。 4.原住民族傳統領域經費13,375千元 ,較上年度增列辦理原住民族土地 調查及繪製部落山林文化地圖等經 費6,759千元。 5.上年度原住民族土地調查及劃設實 施計畫預算業已編竣,所列44,699 千元如數減列。" 2024,3703610700,1605047000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,公共建設業務,民政支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.原住民族住宅四年二期計畫總經費 524,985千元,分4年辦理,110至1 12年度已編列392,489千元,本年 度續編最後1年經費132,496千元, 較上年度增列27千元。 2.原住民族部落特色道路改善計畫74 2,662千元,較上年度增列100,723 千元,包括: (1)加強對原住民族地區交通基礎 設施經費17,662千元,較上年度 減列辦理公共工程業務等經費2, 642千元。 (2)原住民族部落特色道路改善計 畫總經費2,800,000千元,分4年 辦理,111至112年度已編列1,20 5,575千元,本年度續編第3年經 費725,000千元,較上年度增列1 03,365千元。 3.原住民族部落安全作業經費499,88 9千元,較上年度增列157,591千元 ,包括: (1)辦理原住民族部落安居經費29, 889千元,較上年度減列委託辦 理天然災害重建行政管理等經費 2,641千元。 (2)宜居部落建設計畫總經費1,400 ,000千元,分4年辦理,111至11 2年度已編列508,116千元,本年 度續編第3年經費470,000千元, 較上年度增列160,232千元。 4.原住民族部落聯絡道路養護及族群 主流化友善公共空間計畫經費230, 000千元,較上年度增列60,000千 元,包括: (1)原住民族地區部落聯絡道路養 護經費分配及執行計畫170,000 千元,與上年度同。 (2)新增建置原住民族族群主流化 友善公共空間經費60,000千元。" 2024,3703610800,640000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民族地區,民政支出,2.8.6,"本年度預算數640,000千元,係補助 原住民族地區(鄉、鎮、市、區)基本 設施及維持所需經費,與上年度同。" 2024,3703610900,2100000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族經濟事業,民政支出,2.8.7,"本年度預算數2,100,000千元,係補 助原住民族綜合發展基金辦理原住民 保留地禁伐補償計畫經費,較上年度 增列1,050,000千元。" 2024,3703619800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.8.8,仍照上年度預算數編列。 2024,5103610300,2685006000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民族教育推展,教育支出,2.8.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.原住民族教育協調與發展經費2,25 4,324千元,較上年度減列399,810 千元,包括: (1)依原住民族教育法第9條規定編 列辦理原住民族教育經費2,082, 960千元,較上年度減列398,810 千元,其中國家語言整體發展方 案—原住民族委員會總經費7,28 4,322千元,分5年辦理,111至1 12年度已編列2,781,365千元, 本年度續編第3年經費1,432,300 千元,較上年度減列398,810千 元。 (2)原住民族數位學習應用計畫16, 000千元,較上年度減列1,000千 元。 (3)原住民族廣播電台設置第二期 計畫總經費494,092千元,分4年 辦理,110至112年度已編列357, 728千元,本年度續編最後1年經 費136,364千元,與上年度同。 (4)促進原住民族文化傳播及教育 權利19,000千元,與上年度同。 2.原住民族文化維護與發展經費430, 682千元,較上年度減列67,520千 元,包括: (1)辦理原住民族文化保存推廣計 畫等經費61,766千元,較上年度 減列協助5家無線電視臺數位頻 道及公視HiHD頻道衛星上鏈等經 費35,752千元。 (2)南島民族論壇六年計畫總經費7 39,780千元,公務預算負擔617, 380千元,分6年辦理,109至112 年度已編列189,344千元,本年 度續編第5年經費36,718千元, 本科目編列12,060千元,較上年 度減列1,340千元。 (3)財團法人原住民族文化事業基 金會暨財團法人原住民族語言研 究發展基金會之永久會址興建經 費編列346,856千元,較上年度 增列6,624千元。 (4)國立原住民族博物館園區興建 經費10,000千元,較上年度減列 37,052千元。" 2024,6303610400,2923281000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,福利服務支出,2.8.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.原住民族社會安全發展計畫104,32 1千元,較上年度增列16,853千元 ,包括: (1)原住民族社會安全發展第4期4 年計畫總經費7,401,620千元, 公務預算負擔335,928千元,分4 年辦理,110至112年度已編列25 3,118千元,本年度續編最後1年 經費82,810千元,較上年度增列 1,749千元。 (2)推動原住民族傳統醫療知識復 振計畫經費5,511千元,較上年 度減列896千元。 (3)新增運用AI及高齡科技創造原 住民族長者高齡友善居家安全環 境試辦計畫16,000千元。 2.原住民健康保險及老年基本保證年 金2,818,960千元,較上年度增列 原住民給付等經費177,403千元。" 2024,6303610900,374669000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族就業,福利服務支出,2.8.11,"本年度預算數374,669千元,係運用 公益彩券回饋金輔導原住民族就業等 經費,較上年度減列8,438千元。" 2024,5303620100,54602000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費39,140千元,較上年度 核實減列人事費291千元。 2.基本行政工作維持費15,462千元, 較上年度增列園區展示表演音響設 備等經費300千元。" 2024,5303620200,16953000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,藝術展演及文化推廣業務,文化支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.藝術展演業務經費7,272千元,與 上年度同。 2.文化推展業務經費9,681千元,較 上年度增列291千元,包括: (1)文化推展等經費8,359千元,較 上年度增列辦理環境教育及社會 教育活動經費438千元。 (2)南島民族論壇六年計畫總經費7 39,780千元,公務預算負擔617, 380千元,分6年辦理,109至112 度已編列189,344千元,本年度 續編第5年經費36,718千元,本 科目編列1,322千元,較上年度 減列147千元。" 2024,5303620700,0,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,公共建設及社會服務推展業務,文化支出,2.9.3,"臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造 7年中長程計畫預算業已編竣,所列3 41,903千元如數減列。" 2024,5303629800,500000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,第一預備金,文化支出,2.9.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5303640100,200329000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費147,513千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費4, 561千元。 2.基本行政工作維持費52,816千元, 較上年度增列水電及資通安全相關 等經費17,194千元。" 2024,5303641000,117118000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,文化支出,2.10.2,"客家族群主流化發展計畫總經費679, 000千元,分6年辦理,109至112年度 已編列472,589千元,本年度續編第5 年經費117,118千元(含國家語言整 體發展方案18,500千元),較上年度 增列4,237千元。" 2024,5303642000,1135919000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.客庄創生及環境營造計畫總經費4, 683,804千元,分6年辦理,109至1 12年度已編列3,238,541千元,本 年度續編第5年經費956,239千元, 較上年度增列6,937千元。 2.火車頭園區建置計畫總經費1,095, 382千元,分5年辦理,109至112年 度已編列950,931千元,本年度續 編最後1年經費144,451千元,較上 年度減列469,862千元。 3.雲世代產業數位轉型-輔導小微型 企業數位轉型及永續發展-三六九 客庄產業數位升級計畫經費35,229 千元,較上年度減列1,171千元。" 2024,5303643000,737718000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家語言發展,文化支出,2.10.4,"客家語言深植計畫總經費2,800,000 千元,分6年辦理,109至112年度已 編列1,956,671千元,本年度續編第5 年經費737,718千元(國家語言整體 發展方案737,718千元),較上年度 增列6,043千元。" 2024,5303644000,1472681000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,藝文傳播推展,文化支出,2.10.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.客家藝文發展計畫總經費1,881,00 0千元,分6年辦理,109至112年度 已編列1,229,233千元,本年度續 編第5年經費325,883千元(含國家 語言整體發展方案29,000千元), 較上年度增列40,297千元。 2.客家傳播行銷計畫總經費4,693,00 0千元,分6年辦理,109至112年度 已編列3,374,065千元,本年度續 編第5年經費1,146,798千元(含國 家語言整體發展方案1,087,960千 元),較上年度增列44,283千元。" 2024,5303645000,452114000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.10.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費69,317千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費2,16 5千元。 2.基本行政工作維持費34,700千元, 較上年度增列水電費等1,005千元 。 3.客家-文化傳薪‧接軌國際亮點計 畫總經費1,853,000千元,分6年辦 理,109至112年度已編列1,129,89 0千元,本年度續編第5年經費348, 097千元,較上年度增列62,797千 元。" 2024,5303649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.10.7,仍照上年度預算數編列。 2024,3703670100,98606000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費87,280千元,較上年度 增列員工薪資晉級差額等經費805 千元。 2.基本行政工作維持費10,991千元, 較上年度增列辦公大樓管理維護等 經費1,792千元。 3.召開委員會議經費335千元,與上 年度同。" 2024,3703671000,1420606000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合規劃及選務資訊化經費22,648 千元,較上年度增列辦理全球資訊 網資安強化及重建作業等經費4,32 8千元。 2.選務策進經費7,966千元,較上年 度增列辦理亞洲選舉官署協會會員 大會等經費2,341千元。 3.法政業務工作經費2,277千元,較 上年度增列購置選務參考書籍等經 費68千元。 4.第16任總統副總統及第11屆立法委 員選舉經費1,387,715千元,較上 年度增列補助候選人競選經費等經 費128,244千元。" 2024,3703671100,341690000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費313,803千元,較上年 度核實減列人事費等658千元。 2.基本行政工作維持費27,887千元, 較上年度減列臺北市廣慈博愛園區 信義行政中心視聽會議系統等經費 1,301千元。" 2024,3703679000,11193000,營建工程,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.11.4.1, 2024,3703679800,1000000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.11.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5203710100,612209000,無細項,行政院主管,核能安全委員會及所屬,一般行政,科學支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費475,771千元,較上年 度核實增列人事費8,649千元。 2.基本行政工作維持費111,021千元 ,較上年度增列辦公廳舍翻修工程 等經費82,444千元。 3.規劃及管理電腦系統經費25,417千 元,較上年度增列汰購電腦暨週邊 設備及虛擬平台備援設備等經費15 ,289千元。" 2024,5203711000,2187434000,原子能科學發展,行政院主管,核能安全委員會及所屬,原子能管理發展業務,科學支出,2.12.2.1, 2024,5203719000,0,交通及運輸設備,行政院主管,核能安全委員會及所屬,一般建築及設備,科學支出,2.12.3.1, 2024,5203719800,2000000,無細項,行政院主管,核能安全委員會及所屬,第一預備金,科學支出,2.12.4,本年度預算數較上年度增列如列數。 2024,7103712000,37619000,無細項,行政院主管,核能安全委員會及所屬,環境輻射偵測,環境保護支出,2.12.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費9,837千元, 較上年度增列駕駛人力勞務承攬等 經費1,086千元。 2.臺灣地區環境輻射偵測經費11,931 千元,較上年度減列執行海域環境 輻射監測計畫勞務承攬等經費3,00 1千元。 3.國家海域放射性物質擴散預警及安 全評估應對計畫-台灣周邊海域海 水氚監測計畫總經費34,404千元, 分4年辦理,112年度已編列6,555 千元,本年度續編第2年經費6,851 千元,較上年度增列296千元。 4.新增輻射偵測技術建立及新世代智 慧輻射監測站計畫經費9,000千元 。" 2024,7103713000,21129000,無細項,行政院主管,核能安全委員會及所屬,核物料管制業務,環境保護支出,2.12.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.放射性物料營運之管制經費7,129 千元,較上年度減列輻射工作人員 體檢及健檢費等148千元。 2.新增放射性廢棄物安全管制與審驗 技術發展經費14,000千元。 3.上年度精進放射性廢棄物貯存與處 置安全管制技術發展預算業已編竣 ,所列14,002千元如數減列。" 2024,5903820100,315294000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費298,089千元,較上年 度核實減列人事費700千元。 2.基本行政工作維持費17,205千元, 較上年度減列中央聯合辦公大樓汰 換電梯分攤款等經費7,734千元。" 2024,5903821000,5418000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.13.2.1, 2024,5903829000,0,交通及運輸設備,行政院主管,公平交易委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.13.3.1, 2024,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.13.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5803850100,702514000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費619,793千元,較上年 度增列員額40人之人事費17,591千 元。 2.基本行政工作維持費82,721千元, 較上年度增列10,894千元,包括: (1)辦理一般行政管理業務等經費7 3,151千元,較上年度增列清潔 及保全等經費1,324千元。 (2)新增中央華光特二辦公廳舍新 建計畫先期規劃作業等經費9,57 0千元。" 2024,5803859800,57000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.14.2,仍照上年度預算數編列。 2024,3203900100,467747000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費397,206千元,較上年 度核實減列人事費306千元。 2.基本行政工作維持費39,506千元, 較上年度增列事務設備租金等37千 元。 3.資訊管理經費31,035千元,較上年 度增列資訊系統維護等經費200千 元。" 2024,3203901000,28086000,無細項,行政院主管,大陸委員會,綜合規劃業務,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.兩岸情勢評估經費6,745千元,較 上年度減列辦理諮詢座談及協助學 術機構、民間團體辦理兩岸相關議 題研討會等經費739千元。 2.兩岸政策研究經費7,215千元,較 上年度增列辦理委託研究及民意調 查等經費265千元。 3.國內外智庫合作經費8,147千元, 較上年度增列派員出國參加國際研 討會等經費800千元。 4.兩岸資訊研蒐與服務經費5,979千 元,較上年度減列購置電子資源等 經費268千元。" 2024,3203901200,25639000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.經貿政策及互動議題之研擬及推動 經費11,895千元,較上年度減列辦 理兩岸經貿議題研究及政策規劃等 經費2,210千元。 2.掌握中國大陸經濟及兩岸經貿資訊 經費1,700千元,與上年度同。 3.加強對臺商之輔導、聯繫及服務工 作經費9,857千元,較上年度增列 辦理臺商在地服務等經費2,597千 元。 4.加強對經貿團體聯繫、溝通及協助 經費2,187千元,較上年度減列協 處兩岸經貿交流等經費1,147千元 。" 2024,3203901300,221045000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.15.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.兩岸法政交流政策規劃及研擬推動 經費12,291千元,較上年度減列辦 理國人赴中國大陸及港澳急難救助 關懷簡訊等經費611千元。 2.兩岸事務法規之研擬、協調及審議 經費8,206千元,較上年度增列編 印法規彙編、法制說明資訊等經費 68千元。 3.兩岸法政事務研析規劃與協議推動 經費6,448千元,較上年度增列辦 理兩岸法政議題研析等經費11千元 。 4.捐助財團法人海峽交流基金會辦理 兩岸中介事務經費194,100千元, 較上年度增列辦理政府委託業務等 經費45,113千元。" 2024,3203901400,135580000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳蒙藏業務,行政支出,2.15.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.港澳政策研究規劃及蒙藏情勢蒐集 研析經費3,671千元,與上年度同 。 2.臺灣與港澳交流活動之輔導與推動 經費12,558千元,與上年度同。 3.港澳事務法規及所涉服務交流事項 之研擬、審議與協處經費36,492千 元,與上年度同。 4.港澳聯繫服務之推動與執行經費82 ,859千元,較上年度增列港澳辦公 房舍租金等4,717千元。" 2024,3203901500,31714000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.15.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.兩岸政策說明及溝通經費16,669千 元,較上年度增列辦理各類政策說 明經費1,300千元。 2.新聞發布、聯繫與禮賓經費3,467 千元,與上年度同。 3.海外聯繫與政策說明經費9,831千 元,較上年度減列辦理海外政策說 明活動等經費491千元。 4.政策諮詢及聯繫服務經費1,747千 元,與上年度同。" 2024,3203909000,0,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.15.7.1, 2024,3203909800,2000000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.15.8,本年度預算數較上年度增列如列數。 2024,5303901100,40352000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.15.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.兩岸文教議題之研究與策略規劃經 費5,565千元,較上年度減列委託 研究等經費664千元。 2.文教交流活動之輔導與推動經費18 ,775千元,較上年度增列協助民間 及學術團體推動兩岸學生關懷、服 務與輔導及文教各項交流活動等經 費1,838千元。 3.兩岸資訊對等交流之推動經費11,6 62千元,較上年度減列兩岸大眾傳 播及資訊交流等經費1,831千元。 4.中國大陸臺商子女教育之輔導經費 4,350千元,較上年度增列協助在 陸臺商子女返臺接受補充教育等經 費150千元。" 2024,3203910100,174533000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費153,646千元,與上年 度同。 2.基本行政工作維持費20,887千元, 較上年度減列運工中心土地租金及 運工中心管理費等2,657千元,增 列2樓辦公室租金及辦公設施汰換 等經費531千元,計淨減2,126千元 。" 2024,3203910200,13352000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,運輸事故調查,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.飛航事故調查業務經費4,452千元 ,較上年度減列舉辦國際運輸安全 協會年會及場地租金等經費560千 元,增列國外旅費與航太運具及安 全管理研習會等經費876千元,計 淨增316千元。 2.水路事故調查業務經費2,434千元 ,較上年度減列專家諮詢、出席費 及講座鐘點費等204千元,增列調 查員年度複訓及調查報告草案書面 審查費等412千元,計淨增208千元 。 3.鐵道及公路事故調查業務經費6,46 6千元,較上年度減列出國訓練及 舉辦事故調查相關研討會等經費43 1千元,增列高解析車輛內視鏡、 單眼相機及雲台腳架購置等經費36 7千元,計淨減64千元。" 2024,3203910300,3262000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,運輸系統安全分析與工程鑑定,行政支出,2.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人為因素及安全分析業務經費2,20 6千元,較上年度減列辦理運輸安 全相關研討會及宣導品製作等經費 189千元,增列出國訓練等經費194 千元,計淨增5千元。 2.運具紀錄器及工程鑑定業務經費1, 056千元,較上年度減列運輸工程 相關書籍及裝備耗材、電子設備拆 解工具及證物保存設備購置等經費 104千元,增列工程技術評估、模 擬、資料檢索等經費60千元,計淨 減44千元。" 2024,3203910400,36000000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,精進運輸事故調查能量,行政支出,2.16.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.研擬新型運具事故調查技術經費9, 605千元,較上年度減列委外勞務 服務等經費221千元,增列飛航資 料解讀分析軟體操作維護費及損壞 25小時飛航紀錄器解讀裝備購置等 經費4,056千元,計淨增3,835千元 。 2.強化運輸事故調查工程能量經費18 ,165千元,較上年度減列研究船或 偵蒐打撈船租用及陸運載具行車動 態模擬系統等經費8,220千元,增 列運具紀錄器模擬測試及三維空間 測繪掃描儀器購置等經費6,195千 元,計淨減2,025千元。 3.精進運輸事故調查人因能量經費8, 230千元,較上年度減列多模組事 故肇因分析管理系統及事故調查資 訊整合建置等經費4,138千元,增 列疲勞評估軟體雲端服務及超融合 軟體系統汰換等經費4,789千元, 計淨增651千元。" 2024,3203919000,0,交通及運輸設備,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,一般建築及設備,行政支出,2.16.5.1, 2024,3203919800,30000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.16.6,仍照上年度預算數編列。 2024,3203940100,38956000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,一般行政,行政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費31,156千元,與上年度 同。 2.基本行政工作維持費7,800千元, 較上年度增列水電及勞務服務等經 費302千元。" 2024,3203940200,11576000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,黨產處理業務,行政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.財產查核業務經費5,011千元,較 上年度增列一般事務費及建置資訊 軟硬體設備等經費462千元。 2.調查追徵業務經費6,565千元,較 上年度增列出國考察經費21千元。" 2024,3203949800,400000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,第一預備金,行政支出,2.17.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3203950100,337711000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費253,440千元,較上年 度增列職員7人之人事費8,213千元 。 2.基本行政工作維持費84,271千元, 較上年度增列辦理公文檔案數位影 像化及中央華光特二辦公廳舍新建 計畫先期規劃作業等經費9,993千 元。" 2024,3203951000,79210000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推動政府採購法規事務等綜合業務 經費901千元,較上年度增列國外 旅費等181千元。 2.健全技師、工程技術顧問公司管理 法制,提升工程產業國際競爭力經 費25,842千元,較上年度增列捐助 工程產業開拓全球市場等經費1,74 3千元。 3.健全及落實政府採購法規及制度經 費1,550千元,較上年度增列國內 旅費等197千元。 4.健全工程採購法規及制度經費700 千元,較上年度增列國內旅費等16 0千元。 5.推動政府採購電子化經費23,252千 元,與上年度同。 6.中央採購稽核小組業務經費965千 元,與上年度同。 7.採購申訴審議委員會經費26,000千 元,與上年度同。" 2024,3203952000,33601000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.公共工程計畫之審議與永續公共工 程之推動經費3,300千元,較上年 度增列一般事務費等225千元。 2.公共工程技術規範、認證、整合、 維護、推廣與研發經費3,399千元 ,較上年度增列按日按件計資酬金 等175千元。 3.公共工程技術鑑定業務經費4,262 千元,與上年度同。 4.公共工程全生命週期智慧型決策支 援服務計畫經費22,640千元,較上 年度減列資訊軟硬體設備費等755 千元。" 2024,3203953000,44626000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.18.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.公共工程計畫執行之督導協調及考 核經費477千元,與上年度同。 2.公共工程品質管理計畫經費13,870 千元,較上年度增列辦理公共工程 金質獎等經費900千元。 3.公共工程全生命週期智慧型決策支 援服務計畫經費30,279千元,較上 年度增列資訊軟硬體設備費等3,18 8千元。" 2024,3203959800,1208000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.18.5,仍照上年度預算數編列。 2024,3304010100,1821290000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,351,917千元,較上 年度增列國際事務處職員20人之人 事費等28,033千元。 2.基本行政工作維持費198,492千元 ,較上年度增列第10屆及第11屆委 員卸就任、立法院擴建基地規劃評 估技術服務等經費18,992千元。 3.進修訓練經費3,388千元,較上年 度增列各項進修訓練及國會研習營 等經費581千元。 4.公共關係等秘書業務經費44,543千 元,較上年度增列多媒體簡報製作 及國會外交翻譯等經費15,113千元 。 5.資訊管理業務經費222,950千元, 較上年度增列委員研究室資訊設備 租賃等經費8,668千元。" 2024,3304010200,313963000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, 2024,3304010300,11112000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.院會議事經費4,172千元,較上年 度增列餐點雜支等經費258千元。 2.委員會議事經費6,940千元,較上 年度增列餐點雜支等經費326千元 。" 2024,3304010400,1100000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.法制諮詢業務經費600千元,與上 年度同。 2.預算諮詢業務經費500千元,較上 年度增列專家學者出席等經費2千 元。" 2024,3304010500,44601000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.圖書管理經費38,582千元,較上年 度增列資料庫購置等經費59千元。 2.議政博物管理經費6,019千元,較 上年度增列博物館簡介及史料彙編 印製等經費190千元。" 2024,3304010600,127487000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.公報行政經費115,087千元,較上 年度增列數位頭端系統網路維護等 經費4,439千元。 2.文書印刷經費12,400千元,較上年 度增列印刷排版設備養護等經費81 千元。" 2024,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按各黨 (政)團委員席次補助各黨(政)團運作 所需經費,與上年度同。" 2024,3304019000,54631000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, 2024,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 2024,3405010100,1709996000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費640,235千元,較上年 度核實減列人事費3,696千元。 2.基本行政工作維持費32,163千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 2,672千元。 3.辦理司法行政業務經費351,731千 元,較上年度增列辦公廳室整修等 經費19,093千元。 4.辦理電腦資訊作業經費685,867千 元,較上年度增列電腦軟體發展等 經費88,019千元。" 2024,3405011000,10600000,無細項,司法院主管,司法院,憲法訴訟業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理憲法訴訟審判行政經費4,586 千元,較上年度減列國際法學人士 交流等經費1,192千元。 2.辦理憲法訴訟審判業務經費6,014 千元,較上年度減列憲法訴訟代理 人酬金等311千元。" 2024,3405011300,133344000,無細項,司法院主管,司法院,審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事審判行政業務經費5,747 千元,較上年度減列建構及推廣勞 動訴訟程序相關業務等經費45千元 。 2.辦理刑事審判行政業務經費58,879 千元,較上年度減列推動國民法官 制度等經費9,915千元。 3.辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費 4,137千元,較上年度增列辦理高 等行政法院法律座談會等經費146 千元。 4.辦理少年及家事審判行政業務經費 64,581千元,較上年度增列推動精 神衛生法專家參審制度等經費22,3 85千元。" 2024,3405011700,12718000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理研究改進司法制度業務經費10 ,435千元,較上年度減列法官評鑑 委員會會務審議等經費390千元。 2.捐助民間機構及團體經費2,283千 元,較上年度減列捐助辦理國際法 官協會年會等經費16,254千元。" 2024,3405019000,5380000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.5.1, 2024,3405019800,3000000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.6,仍照上年度預算數編列。 2024,6305011900,1494095000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.7,"本年度預算數1,494,095千元,係捐 助法律扶助基金會經費,較上年度增 列122,887千元。" 2024,7605011900,599222000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.8,"本年度預算數599,222千元,係司法 官退休退養給付經費,較上年度增列 40,646千元。" 2024,3405050100,528602000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費482,411千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及退休離 職儲金等5,270千元。 2.基本行政工作維持費12,064千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 1,070千元。 3.辦理司法行政業務經費34,127千元 ,較上年度減列外牆整修工程等經 費23,144千元。" 2024,3405051000,10921000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費5,618千元 ,較上年度增列影印機耗材等經費 500千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,162千元 ,較上年度減列資料印製等經費50 0千元。 3.辦理家事事件業務經費331千元, 與上年度同。 4.辦理少年事件業務經費18千元,與 上年度同。 5.辦理律師懲戒覆審再審議、民間公 證人懲戒覆審、刑事補償事件求償 審查業務經費792千元,較上年度 增列刑事補償事件求償審查等經費 401千元。" 2024,3405059000,0,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, 2024,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405100100,160843000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費137,857千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及退休離 職儲金等5,029千元。 2.基本行政工作維持費5,910千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 408千元。 3.辦理司法行政業務經費17,076千元 ,較上年度增列購置法庭設備等經 費3,150千元。" 2024,3405101000,3650000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,650千元,係辦理行 政訴訟業務經費,較上年度增列調解 酬金等101千元。" 2024,3405109000,90000,交通及運輸設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, 2024,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405110100,459313000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費423,879千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及退休離 職儲金等73,256千元。 2.基本行政工作維持費13,921千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 912千元。 3.辦理司法行政業務經費21,513千元 ,較上年度減列辦公廳室整修等經 費19,111千元。" 2024,3405111000,23855000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理高等行政訴訟庭業務經費4,59 7千元,較上年度減列購置審判設 備等經費1,900千元。 2.辦理地方行政訴訟庭業務經費19,2 58千元,較上年度增列調解酬金等 2,134千元。" 2024,3405119000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.3.1, 2024,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405120100,169629000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費152,850千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及退休離 職儲金等29,611千元。 2.基本行政工作維持費9,237千元, 較上年度增列電費等2,441千元。 3.辦理司法行政業務經費7,542千元 ,較上年度減列購置法庭錄音及遠 距訊問系統設備等經費16,934千元 。" 2024,3405121000,7131000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理高等行政訴訟庭業務經費2,35 3千元,較上年度減列購置文具紙 張等經費408千元。 2.辦理地方行政訴訟庭業務經費4,77 8千元,較上年度減列辦理電子卷 證委外掃描等經費199千元。" 2024,3405129000,1140000,交通及運輸設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, 2024,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405130100,191313000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費173,308千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及退休離 職儲金等15,477千元。 2.基本行政工作維持費7,837千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 351千元。 3.辦理司法行政業務經費10,168千元 ,較上年度減列地下室牆面防漏工 程等經費1,971千元。" 2024,3405131000,8921000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理高等行政訴訟庭業務經費5,06 4千元,較上年度減列購置審判設 備等經費3,587千元。 2.辦理地方行政訴訟庭業務經費3,85 7千元,較上年度增列調解酬金等8 53千元。" 2024,3405139000,3700000,交通及運輸設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, 2024,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405200100,108226000,無細項,司法院主管,懲戒法院,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費100,336千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及退休離 職儲金等2,439千元。 2.基本行政工作維持費2,504千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 309千元。 3.辦理司法行政業務經費5,386千元 ,較上年度增列辦公廳室整修等經 費708千元。" 2024,3405201000,3624000,無細項,司法院主管,懲戒法院,懲戒及職務案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理懲戒案件審理業務經費944千 元,與上年度同。 2.辦理職務法庭審理業務經費2,680 千元,較上年度增列職務法庭法官 兼職費等867千元。" 2024,3405209000,1260000,交通及運輸設備,司法院主管,懲戒法院,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, 2024,3405209800,231000,無細項,司法院主管,懲戒法院,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405250100,124233000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費77,127千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額及退休離職 儲金等1,541千元。 2.基本行政工作維持費20,897千元, 較上年度增列電費等2,939千元。 3.辦理司法行政業務經費26,209千元 ,較上年度增列設施及機械設備養 護費等1,277千元。" 2024,3405251000,61755000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理研習業務經費50,590千元,較 上年度增列資訊軟硬體設備等經費 1,064千元。 2.辦理法官研習進修之國際交流業務 經費11,165千元,較上年度增列派 員出國進修及專題研究等經費382 千元。" 2024,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3405260100,298620000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費222,231千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及退休離 職儲金等565千元。 2.基本行政工作維持費53,108千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 423千元。 3.辦理司法行政業務經費23,281千元 ,較上年度增列購置法庭遠距訊問 系統設備等經費3,305千元。" 2024,3405261000,9684000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費5,392千元 ,較上年度減列調解酬金等1,468 千元。 2.辦理刑事案件業務經費2,937千元 ,較上年度增列辦理刑事案件鑑定 等經費200千元。 3.辦理行政訴訟業務經費1,355千元 ,較上年度減列辦理裁判要旨翻譯 等經費80千元。" 2024,3405269000,0,交通及運輸設備,司法院主管,智慧財產及商業法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, 2024,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405300100,1775670000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,588,965千元,較上 年度增列員工薪俸晉級差額及退休 離職儲金等638千元。 2.基本行政工作維持費41,760千元, 較上年度增列辦公廳室租金等12,1 58千元。 3.辦理司法行政業務經費144,945千 元,較上年度增列民事法庭增設工 程等經費21,432千元。" 2024,3405301000,94360000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費26,806千元 ,較上年度增列調解酬金等1,432 千元。 2.辦理刑事案件業務經費65,857千元 ,較上年度減列義務辯護律師酬金 等3,390千元。 3.辦理家事事件業務經費656千元, 較上年度增列調解酬金等96千元。 4.辦理少年事件業務經費5千元,與 上年度同。 5.辦理律師懲戒、民間公證人懲戒業 務經費1,036千元,與上年度同。" 2024,3405301500,43780000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數43,780千元,係辦理刑 事補償經費,較上年度減列12,040千 元。" 2024,3405308500,227979000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.10.4,"臺灣高等法院新建聯合檔案暨贓證物 庫大樓新興房屋建築計畫總經費876, 785千元,分年辦理,106至112年度 已編列314,553千元,本年度續編227 ,979千元,較上年度增列36,331千元 。" 2024,3405309000,7678000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.5.1, 2024,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.6,仍照上年度預算數編列。 2024,3405310100,751728000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費708,986千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及退休離 職儲金等17,776千元。 2.基本行政工作維持費15,712千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 3,472千元。 3.辦理司法行政業務經費27,030千元 ,較上年度增列法庭整修等經費6, 655千元。" 2024,3405311000,24158000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費7,538千元 ,較上年度增列辦理電子卷證委外 掃描等經費200千元。 2.辦理刑事案件業務經費16,393千元 ,較上年度減列義務辯護律師酬金 等910千元。 3.辦理家事事件業務經費207千元, 與上年度同。 4.辦理少年事件業務經費20千元,與 上年度同。" 2024,3405319000,1540000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, 2024,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405320100,432815000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費411,559千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及退休離 職儲金等5,209千元。 2.基本行政工作維持費10,616千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 2,179千元。 3.辦理司法行政業務經費10,640千元 ,較上年度減列建物耐震補強等經 費10,908千元。" 2024,3405321000,19507000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費4,099千元 ,較上年度增列郵資等208千元。 2.辦理刑事案件業務經費14,995千元 ,較上年度減列購置審判設備等經 費961千元。 3.辦理家事事件業務經費346千元, 較上年度增列調解酬金等43千元。 4.辦理少年事件業務經費67千元,與 上年度同。" 2024,3405328500,37654000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.12.3,"臺灣高等法院臺南分院遷建辦公廳室 新興房屋建築計畫總經費2,763,713 千元,分年辦理,110至112年度已編 列12,568千元,本年度續編37,654千 元,較上年度增列26,086千元。" 2024,3405329000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.4.1, 2024,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.5,仍照上年度預算數編列。 2024,3405330100,600132000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費567,006千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及退休離 職儲金等17,334千元。 2.基本行政工作維持費12,640千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 1,035千元。 3.辦理司法行政業務經費20,486千元 ,較上年度減列辦公室天花板改善 工程等經費2,591千元。" 2024,3405331000,22325000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費7,138千元 ,與上年度同。 2.辦理刑事案件業務經費14,983千元 ,較上年度減列購置審判設備等經 費991千元。 3.辦理家事事件業務經費153千元, 與上年度同。 4.辦理少年事件業務經費51千元,與 上年度同。" 2024,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3405340100,188648000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費176,321千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及退休離 職儲金等4,804千元。 2.基本行政工作維持費4,571千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 216千元。 3.辦理司法行政業務經費7,756千元 ,較上年度減列汰購監視錄影系統 等經費2,325千元。" 2024,3405341000,7038000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費2,112千元 ,較上年度增列郵資等231千元。 2.辦理刑事案件業務經費4,788千元 ,較上年度減列義務辯護律師酬金 等132千元。 3.辦理家事事件業務經費92千元,與 上年度同。 4.辦理少年事件業務經費46千元,較 上年度增列郵資等6千元。" 2024,3405349000,130000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, 2024,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405410100,1759479000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,624,307千元,較上 年度增列員工薪俸晉級差額及退休 離職儲金等77,378千元。 2.基本行政工作維持費60,895千元, 較上年度增列影印機租金等2,633 千元。 3.辦理司法行政業務經費74,277千元 ,較上年度減列廁所整修等經費1, 202千元。" 2024,3405411000,169504000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費60,449千元 ,較上年度增列辦理電子卷證委外 掃描等經費580千元。 2.辦理刑事案件業務經費43,337千元 ,較上年度減列購置審判設備等經 費8,742千元。 3.辦理民事執行業務經費51,395千元 ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 等經費75千元。 4.辦理家事事件業務經費3,746千元 ,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費9,416千元 ,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費1,161千 元,與上年度同。" 2024,3405418500,300000000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.15.3,"司法院所屬機關遷建華山司法園區新 興房屋建築計畫總經費19,152,236千 元,分14年辦理,105至112年度已編 列1,041,801千元,本年度續編第9年 經費300,000千元,較上年度增列159 ,000千元。" 2024,3405419000,14000000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.4.1, 2024,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.5,仍照上年度預算數編列。 2024,3405420100,836001000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費747,389千元,較上年 度增列員額8人之人事費、員工薪 俸晉級差額及退休離職儲金等53,1 30千元。 2.基本行政工作維持費21,725千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 1,870千元。 3.辦理司法行政業務經費66,887千元 ,較上年度增列法庭整修等經費31 ,198千元。" 2024,3405421000,107430000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費37,762千元 ,較上年度增列調解酬金等4,680 千元。 2.辦理刑事案件業務經費38,915千元 ,較上年度減列購置審判設備等經 費3,207千元。 3.辦理民事執行業務經費21,524千元 ,較上年度增列郵資等2,600千元 。 4.辦理家事事件業務經費2,798千元 ,較上年度增列郵資等1,055千元 。 5.辦理少年事件業務經費4,913千元 ,較上年度增列郵資等252千元。 6.辦理公證及提存業務經費1,518千 元,與上年度同。" 2024,3405429000,2310000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.3.1, 2024,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405430100,1466344000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下︰ 1.人員維持費1,354,587千元,較上 年度增列員額21人之人事費、員工 薪俸晉級差額及退休離職儲金等88 ,443千元。 2.基本行政工作維持費42,501千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 5,111千元。 3.辦理司法行政業務經費69,256千元 ,較上年度增列廁所整修等經費8, 886千元。" 2024,3405431000,156439000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費63,649千元 ,較上年度增列郵資等7,143千元 。 2.辦理刑事案件業務經費55,530千元 ,較上年度減列義務辯護律師酬金 及郵資等9,585千元。 3.辦理民事執行業務經費29,126千元 ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 等經費2,035千元。 4.辦理家事事件業務經費2,807千元 ,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費5,102千元 ,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費225千元 ,與上年度同。" 2024,3405439000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.3.1, 2024,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405470100,1200436000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,087,689千元,較上 年度增列員額5人之人事費、員工 薪俸晉級差額及退休離職儲金等55 ,508千元。 2.基本行政工作維持費46,048千元, 較上年度增列電費等9,904千元。 3.辦理司法行政業務經費66,699千元 ,較上年度增列汰換電梯等經費10 ,224千元。" 2024,3405471000,161022000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費43,903千元 ,較上年度增列辦理消費者債務清 理業務等經費318千元。 2.辦理刑事案件業務經費65,595千元 ,較上年度減列購置審判設備等經 費4,366千元。 3.辦理民事執行業務經費35,805千元 ,較上年度減列辦理民事執行拍賣 等經費500千元。 4.辦理家事事件業務經費6,755千元 ,較上年度增列郵資等894千元。 5.辦理少年事件業務經費7,766千元 ,較上年度減列辦理少年安置等經 費115千元。 6.辦理公證及提存業務經費1,198千 元,較上年度增列郵資等60千元。" 2024,3405479000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.3.1, 2024,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405480100,593393000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費536,682千元,較上年 度增列員額5人之人事費、員工薪 俸晉級差額及退休離職儲金等24,9 18千元。 2.基本行政工作維持費24,993千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 2,887千元。 3.辦理司法行政業務經費31,718千元 ,較上年度減列法庭整修等經費6, 632千元。" 2024,3405481000,63540000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費18,536千元 ,較上年度增列辦理消費者債務清 理業務等經費445千元。 2.辦理刑事案件業務經費27,862千元 ,較上年度減列購置審判設備等經 費3,068千元。 3.辦理民事執行業務經費10,590千元 ,較上年度增列郵資等350千元。 4.辦理家事事件業務經費975千元, 與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費5,136千元 ,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費441千元 ,與上年度同。" 2024,3405489000,3700000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.3.1, 2024,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405490100,361947000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費332,127千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及退休離 職儲金等12,764千元。 2.基本行政工作維持費12,927千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 2,429千元。 3.辦理司法行政業務經費16,893千元 ,較上年度增列院區及停車場等道 路柏油鋪設工程等經費1,526千元 。" 2024,3405491000,47040000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費10,676千元 ,較上年度增列辦理消費者債務清 理業務等經費189千元。 2.辦理刑事案件業務經費20,125千元 ,較上年度減列購置審判設備等經 費132千元。 3.辦理民事執行業務經費9,506千元 ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 等經費65千元。 4.辦理家事事件業務經費1,427千元 ,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費5,126千元 ,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費180千元 ,與上年度同。" 2024,3405499000,698000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.3.1, 2024,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405500100,1548787000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,434,991千元,較上 年度增列員額21人之人事費、員工 薪俸晉級差額及退休離職儲金等72 ,827千元。 2.基本行政工作維持費39,234千元, 較上年度增列電費等5,411千元。 3.辦理司法行政業務經費74,562千元 ,較上年度減列汰購變電站高壓設 備等經費17,769千元。" 2024,3405501000,177716000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費69,545千元 ,較上年度增列郵資等10,293千元 。 2.辦理刑事案件業務經費55,003千元 ,較上年度增列郵資等950千元。 3.辦理民事執行業務經費44,565千元 ,較上年度增列資料印製等經費2, 005千元。 4.辦理家事事件業務經費4,806千元 ,較上年度增列調解酬金等2,371 千元。 5.辦理少年事件業務經費3,045千元 ,較上年度減列辦理少年安置等經 費846千元。 6.辦理公證及提存業務經費752千元 ,較上年度增列郵資等559千元。" 2024,3405508500,71800000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.21.3,"臺灣臺中地方法院興建法院辦公廳室 新興房屋建築計畫總經費697,015千 元,分6年辦理,111至112年度已編 列10,930千元,本年度續編第3年經 費71,800千元,較上年度增列62,870 千元。" 2024,3405509000,5520000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.4.1, 2024,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.5,仍照上年度預算數編列。 2024,3405510100,334557000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費306,444千元,較上年 度增列員額1人之人事費、員工薪 俸晉級差額及退休離職儲金等7,23 0千元。 2.基本行政工作維持費8,864千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 578千元。 3.辦理司法行政業務經費19,249千元 ,較上年度增列強化資訊安全等經 費4,350千元。" 2024,3405511000,39340000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費12,468千元 ,較上年度增列辦理消費者債務清 理業務等經費340千元。 2.辦理刑事案件業務經費14,473千元 ,較上年度減列購置審判設備等經 費772千元。 3.辦理民事執行業務經費8,976千元 ,較上年度增列郵資等270千元。 4.辦理家事事件業務經費1,015千元 ,較上年度增列特約通譯人員酬金 等12千元。 5.辦理少年事件業務經費2,208千元 ,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費200千元 ,與上年度同。" 2024,3405519000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.3.1, 2024,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405520100,689349000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費634,288千元,較上年 度增列員額5人之人事費、員工薪 俸晉級差額及退休離職儲金等16,6 45千元。 2.基本行政工作維持費26,579千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 5,586千元。 3.辦理司法行政業務經費28,482千元 ,較上年度增列辦公廳室清潔維護 等經費1,127千元。" 2024,3405521000,67884000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費17,437千元 ,較上年度增列調解酬金等327千 元。 2.辦理刑事案件業務經費26,764千元 ,較上年度減列購置審判設備等經 費1,839千元。 3.辦理民事執行業務經費16,143千元 ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 等經費152千元。 4.辦理家事事件業務經費4,532千元 ,較上年度增列郵資等540千元。 5.辦理少年事件業務經費2,751千元 ,較上年度減列辦理少年事件鑑定 等經費524千元。 6.辦理公證及提存業務經費257千元 ,與上年度同。" 2024,3405529000,3700000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.3.1, 2024,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405530100,461268000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費431,769千元,較上年 度增列員額3人之人事費、員工薪 俸晉級差額及退休離職儲金等29,9 61千元。 2.基本行政工作維持費11,066千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 1,141千元。 3.辦理司法行政業務經費18,433千元 ,較上年度增列興建辦公廳舍先期 規劃等經費4,468千元。" 2024,3405531000,52718000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費13,143千元 ,較上年度增列調解酬金等200千 元。 2.辦理刑事案件業務經費19,083千元 ,較上年度減列購置審判設備等經 費3,219千元。 3.辦理民事執行業務經費15,534千元 ,較上年度增列資料印製等經費9 千元。 4.辦理家事事件業務經費1,312千元 ,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費3,411千元 ,較上年度減列辦理少年事件鑑定 等經費100千元。 6.辦理公證及提存業務經費235千元 ,與上年度同。" 2024,3405539000,20718000,營建工程,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.3.1, 2024,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405540100,534225000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費497,986千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及退休離 職儲金等23,965千元。 2.基本行政工作維持費19,230千元, 較上年度增列電費等3,832千元。 3.辦理司法行政業務經費17,009千元 ,較上年度增列設施及機械設備養 護費等1,019千元。" 2024,3405541000,62099000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費18,189千元 ,較上年度增列資料印製等經費29 0千元。 2.辦理刑事案件業務經費28,303千元 ,較上年度減列購置審判設備等經 費2,493千元。 3.辦理民事執行業務經費10,987千元 ,較上年度增列資料印製等經費16 4千元。 4.辦理家事事件業務經費435千元, 與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費3,810千元 ,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費375千元 ,與上年度同。" 2024,3405549000,3026000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.3.1, 2024,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405560100,1040924000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費947,862千元,較上年 度增列員額1人之人事費、員工薪 俸晉級差額及退休離職儲金等36,3 80千元。 2.基本行政工作維持費35,702千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 5,859千元。 3.辦理司法行政業務經費57,360千元 ,較上年度增列屋頂漏水整修等經 費4,913千元。" 2024,3405561000,142623000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費33,110千元 ,較上年度增列調解酬金等461千 元。 2.辦理刑事案件業務經費56,603千元 ,較上年度減列購置審判設備等經 費1,615千元。 3.辦理民事執行業務經費41,990千元 ,較上年度增列郵資等1,716千元 。 4.辦理家事事件業務經費1,534千元 ,較上年度增列郵資等710千元。 5.辦理少年事件業務經費8,775千元 ,較上年度減列辦理少年安置等經 費236千元。 6.辦理公證及提存業務經費611千元 ,與上年度同。" 2024,3405569000,3080000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.3.1, 2024,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405570100,554201000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費506,033千元,較上年 度增列員額2人之人事費、員工薪 俸晉級差額及退休離職儲金等6,68 1千元。 2.基本行政工作維持費24,038千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 2,356千元。 3.辦理司法行政業務經費24,130千元 ,較上年度增列圍牆修繕等經費4, 013千元。" 2024,3405571000,80574000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費33,000千元 ,較上年度增列郵資等3,981千元 。 2.辦理刑事案件業務經費29,943千元 ,較上年度減列購置審判設備等經 費9,167千元。 3.辦理民事執行業務經費17,310千元 ,較上年度增列郵資等2,345千元 。 4.辦理公證及提存業務經費321千元 ,較上年度增列郵資等8千元。" 2024,3405579000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.27.3.1, 2024,3405579800,263000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405580100,1038314000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費959,119千元,較上年 度增列員額2人之人事費、員工薪 俸晉級差額及退休離職儲金等14,7 80千元。 2.基本行政工作維持費34,308千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 1,603千元。 3.辦理司法行政業務經費44,887千元 ,較上年度增列法官辦公室整修工 程等經費2,088千元。" 2024,3405581000,130385000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費48,940千元 ,與上年度同。 2.辦理刑事案件業務經費60,103千元 ,較上年度減列購置審判設備等經 費8,167千元。 3.辦理民事執行業務經費20,644千元 ,較上年度增列辦理民事執行拍賣 等經費95千元。 4.辦理公證及提存業務經費698千元 ,與上年度同。" 2024,3405589000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.3.1, 2024,3405589800,528000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405590100,588870000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費542,656千元,較上年 度增列員額8人之人事費、員工薪 俸晉級差額及退休離職儲金等19,5 16千元。 2.基本行政工作維持費14,683千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 1,308千元。 3.辦理司法行政業務經費31,531千元 ,較上年度增列民事庭外牆拆除及 修繕等經費9,042千元。" 2024,3405591000,67593000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費15,634千元 ,較上年度減列郵資等2,592千元 。 2.辦理刑事案件業務經費27,820千元 ,較上年度增列郵資等2,475千元 。 3.辦理民事執行業務經費17,849千元 ,較上年度增列郵資等1,971千元 。 4.辦理家事事件業務經費1,998千元 ,較上年度增列郵資等151千元。 5.辦理少年事件業務經費3,978千元 ,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費314千元 ,與上年度同。" 2024,3405599000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.3.1, 2024,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405600100,259887000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費235,015千元,較上年 度增列員額3人之人事費、員工薪 俸晉級差額及退休離職儲金等2,18 6千元。 2.基本行政工作維持費7,879千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 1,291千元。 3.辦理司法行政業務經費16,993千元 ,較上年度減列購置高低壓配電盤 及變壓器等經費2,460千元。" 2024,3405601000,25742000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費5,130千元 ,與上年度同。 2.辦理刑事案件業務經費11,323千元 ,較上年度增列義務辯護律師酬金 等1,499千元。 3.辦理民事執行業務經費4,204千元 ,較上年度減列購置文具紙張等經 費160千元。 4.辦理家事事件業務經費863千元, 較上年度增列國內旅費等82千元。 5.辦理少年事件業務經費3,891千元 ,較上年度減列國內旅費等85千元 。 6.辦理公證及提存業務經費331千元 ,與上年度同。" 2024,3405609000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.3.1, 2024,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405610100,331148000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費290,493千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及退休離 職儲金等13,214千元。 2.基本行政工作維持費10,145千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 1,365千元。 3.辦理司法行政業務經費30,510千元 ,較上年度增列屋頂防水整修等經 費14,031千元。" 2024,3405611000,38299000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費6,593千元 ,與上年度同。 2.辦理刑事案件業務經費18,239千元 ,較上年度減列購置審判設備等經 費972千元。 3.辦理民事執行業務經費4,341千元 ,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費2,759千元 ,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費6,212千元 ,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費155千元 ,與上年度同。" 2024,3405619000,900000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.3.1, 2024,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405620100,317063000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費289,368千元,較上年 度增列員額2人之人事費、員工薪 俸晉級差額及退休離職儲金等15,9 73千元。 2.基本行政工作維持費10,407千元, 較上年度增列電費等1,468千元。 3.辦理司法行政業務經費17,288千元 ,較上年度減列汰換電梯等經費16 5千元。" 2024,3405621000,35968000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費9,355千元 ,較上年度增列辦理電子卷證委外 掃描等經費820千元。 2.辦理刑事案件業務經費15,526千元 ,較上年度減列汰換監視系統等經 費3,216千元。 3.辦理民事執行業務經費7,233千元 ,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費1,260千元 ,較上年度增列郵資等684千元。 5.辦理少年事件業務經費2,493千元 ,較上年度減列義務辯護律師酬金 等200千元。 6.辦理公證及提存業務經費101千元 ,與上年度同。" 2024,3405629000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.3.1, 2024,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405630100,377376000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費337,836千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及退休離 職儲金等13,673千元。 2.基本行政工作維持費13,339千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 2,636千元。 3.辦理司法行政業務經費26,201千元 ,較上年度增列汰購中央空調主機 及冷卻水塔等經費10,922千元。" 2024,3405631000,37357000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費10,430千元 ,較上年度增列影印機耗材等經費 604千元。 2.辦理刑事案件業務經費16,639千元 ,較上年度減列購置審判設備等經 費1,423千元。 3.辦理民事執行業務經費5,976千元 ,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費1,677千元 ,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費2,529千元 ,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費106千元 ,與上年度同。" 2024,3405639000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.3.1, 2024,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405640100,129594000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費115,390千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額及退休離 職儲金等6,697千元。 2.基本行政工作維持費8,295千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 922千元。 3.辦理司法行政業務經費5,909千元 ,較上年度減列建物耐震評估及安 全鑑定等經費779千元。" 2024,3405641000,8890000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費3,578千元 ,較上年度增列郵資等297千元。 2.辦理刑事案件業務經費3,547千元 ,較上年度減列購置審判設備等經 費558千元。 3.辦理民事執行業務經費1,352千元 ,較上年度增列郵資等200千元。 4.辦理家事事件業務經費89千元,較 上年度增列國內旅費等5千元。 5.辦理少年事件業務經費270千元, 與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費54千元, 與上年度同。" 2024,3405649000,1468000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.3.1, 2024,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.34.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405800100,319843000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費292,991千元,較上年 度增列員額4人之人事費、員工薪 俸晉級差額及退休離職儲金等23,5 13千元。 2.基本行政工作維持費12,184千元, 較上年度增列影印機租金等2,341 千元。 3.辦理司法行政業務經費14,668千元 ,較上年度減列興建辦公廳舍先期 規劃等經費1,888千元。" 2024,3405801000,32315000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理家事事件業務經費16,649千元 ,較上年度增列調解酬金等2,481 千元。 2.辦理少年事件業務經費15,666千元 ,較上年度減列辦理少年安置等經 費395千元。" 2024,3405809000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.35.3.1, 2024,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.35.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405900100,38425000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費35,406千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額及退休離職 儲金等1,210千元。 2.基本行政工作維持費927千元,較 上年度增列辦公廳室養護等經費11 2千元。 3.辦理司法行政業務經費2,092千元 ,較上年度減列強化資訊安全等經 費310千元。" 2024,3405901000,1198000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費143千元, 與上年度同。 2.辦理刑事案件業務經費1,026千元 ,較上年度減列購置審判設備等經 費60千元。 3.辦理家事事件業務經費17千元,與 上年度同。 4.辦理少年事件業務經費12千元,與 上年度同。" 2024,3405909000,0,交通及運輸設備,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般建築及設備,司法支出,4.36.3.1, 2024,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.36.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405910100,100157000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費91,239千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額及退休離職 儲金等3,446千元。 2.基本行政工作維持費2,901千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 154千元。 3.辦理司法行政業務經費6,017千元 ,較上年度減列強化資訊安全等經 費3,078千元。" 2024,3405911000,6812000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費2,103千元 ,較上年度增列辦理消費者債務清 理業務等經費213千元。 2.辦理刑事案件業務經費3,025千元 ,較上年度減列義務辯護律師酬金 等39千元。 3.辦理民事執行業務經費686千元, 較上年度增列資料印製等經費23千 元。 4.辦理家事事件業務經費157千元, 較上年度增列資料印製等經費13千 元。 5.辦理少年事件業務經費794千元, 較上年度增列少年志工協助調查保 護業務等經費20千元。 6.辦理公證及提存業務經費47千元, 與上年度同。" 2024,3405919000,3700000,交通及運輸設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.3.1, 2024,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3405930100,32896000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.38.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費30,266千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額及退休離職 儲金等810千元。 2.基本行政工作維持費1,238千元, 較上年度增列辦公廳室養護等經費 81千元。 3.辦理司法行政業務經費1,392千元 ,較上年度減列購置混音機等經費 459千元。" 2024,3405931000,1558000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.38.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理民事事件業務經費546千元, 較上年度增列辦理電子卷證委外掃 描等經費11千元。 2.辦理刑事案件業務經費703千元, 較上年度增列辦理電子卷證委外掃 描等經費10千元。 3.辦理民事執行業務經費81千元,與 上年度同。 4.辦理家事事件業務經費89千元,與 上年度同。 5.辦理少年事件業務經費112千元, 與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費27千元, 與上年度同。" 2024,3405939000,855000,交通及運輸設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.38.3.1, 2024,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.38.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3506010100,334540000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費262,129千元,較上年 度核實減列人事費1,783千元。 2.基本行政工作維持費45,085千元, 較上年度增列汰換冰水主機等經費 9,055千元。 3.資訊業務經費27,326千元,與上年 度同。" 2024,3506011200,1674000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.考銓議事業務經費700千元,與上 年度同。 2.考銓業務考察經費974千元,與上 年度同。" 2024,3506011300,1054000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.法制作業及法規編印經費414千元 ,與上年度同。 2.訴願審議及督導經費640千元,與 上年度同。" 2024,3506011400,7599000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.考試及訓練及(合)格證書管理製發 業務經費1,290千元,與上年度同 。 2.考銓施政業務審查及督導經費1,27 1千元,與上年度同。 3.文官制度研究發展、交流與出版經 費4,129千元,較上年度減列出版 品印製等經費500千元。 4.加強為民服務及施政成果宣導經費 909千元,較上年度增列更新多媒 體資料等經費150千元。" 2024,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.5,仍照上年度預算數編列。 2024,3506100100,325716000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費298,684千元,較上年 度核實增列人事費6,184千元。 2.基本行政工作維持費27,032千元, 較上年度減列整建國家考場電腦化 測驗試場等經費3,897千元。" 2024,3506101000,146943000,無細項,考試院主管,考選部,考試業務,考試支出,5.2.2,"本年度預算數146,943千元,係補助 考選業務基金辦理各項考試規劃及執 行等試務經費,較上年度增列辦理國 家考試數位轉型發展及推動經費71,6 54千元。" 2024,3506101400,8078000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.3.1, 2024,3506109000,24879000,營建工程,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.4.1, 2024,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.5,仍照上年度預算數編列。 2024,3506200100,535316000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費432,109千元,較上年 度增列員額5人及缺額補實之人事 費14,243千元。 2.基本行政工作維持費39,712千元, 較上年度增列辦理辦公廳舍室內裝 修工程及汰換空調設備等經費8,55 6千元。 3.資訊系統之使用及管理經費53,495 千元,較上年度增列網路資訊安全 設備維護及資訊軟硬體設備汰購等 經費14,891千元。 4.新增機關資料傳輸韌性強化等經費 10,000千元。" 2024,3506200200,7730000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推動人事法制及銓敘行政業務經費 1,959千元,較上年度增列法規編 印等經費817千元。 2.人事法制、管理及銓敘業務經費5, 771千元,較上年度增列辦理公務 人員傑出貢獻獎審查等經費288千 元。" 2024,3506209000,0,營建工程,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,5.3.3.1, 2024,3506209800,832000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 2024,6106200300,253611000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.公務人員保險管理及監理業務經費 958千元,與上年度同。 2.補助公教人員保險事務經費252,65 3千元,與上年度同。" 2024,6306205800,4849000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.6,"本年度預算數4,849千元,係早期退 休公教人員生活困難之三節照護金, 較上年度減列1,181千元。" 2024,7606205300,30675780000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.公務人員退休給付經費18,372,381 千元,較上年度減列退休金等171, 746千元。 2.公務人員撫卹給付經費423,670千 元,與上年度同。 3.公務人員殮葬補助經費38,285千元 ,與上年度同。 4.政務人員退職酬勞金給付經費242, 551千元,較上年度增列退職酬勞 金等1,463千元。 5.公(政)務人員執行職務意外失能死 亡慰問金17,907千元,與上年度同 。 6.年金改革節省退撫給付挹注退撫基 金6,580,986千元,較上年度增列5 12,390千元。 7.新增撥補公務人員退休撫卹基金5, 000,000千元。" 2024,7706200600,3444000,公務人員退休撫卹管理及監理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.8.1, 2024,3506300100,182393000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費146,365千元,較上年 度核實減列人事費729千元。 2.基本行政工作維持費36,028千元, 較上年度增列汰換冰水主機等經費 15,479千元。" 2024,3506301100,1415000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, 2024,3506309800,1000000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3506400100,138718000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費113,641千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費44 4千元。 2.基本行政工作維持費18,714千元, 較上年度增列教學大樓塑木外牆改 善等經費1,043千元。 3.資訊管理業務經費6,363千元,較 上年度減列公文系統改版及伺服器 主機環境建置等經費2,815千元。" 2024,3506401100,103281000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.公務人員考試錄取人員訓練經費52 ,648千元,較上年度增列辦理高普 初等考試錄取人員基礎訓練業務等 經費637千元。 2.公務人員晉升官等訓練經費43,293 千元,較上年度增列辦理警佐警察 人員晉升警正官等訓練業務等經費 149千元。 3.公務人員培訓之國內外交流合作經 費3,441千元,與上年度同。 4.公務人員終身學習經費2,223千元 ,與上年度同。 5.高階公務人員訓練經費1,564千元 ,與上年度同。 6.公務人員行政中立訓練經費112千 元,較上年度減列辦理選務工作人 員行政中立研習班等經費65千元。" 2024,3506401200,34005000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.中區公務人員考試錄取人員訓練經 費21,985千元,較上年度增列辦理 高普初等考試錄取人員基礎訓練業 務等經費611千元。 2.中區公務人員晉升官等訓練經費12 ,020千元,較上年度減列辦理交通 事業人員晉升高員級資位訓練業務 等經費104千元。" 2024,3506409800,380000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.4,仍照上年度預算數編列。 2024,7706600100,187458000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理局,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費167,444千元,較上年 度增列員額19人之人事費28,828千 元。 2.基本行政工作維持費20,014千元, 較上年度增列行政事務勞力外包等 經費7,544千元。" 2024,7706600600,137310000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理局,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基金收支及保管之規劃經費51,244 千元,較上年度增列資訊軟硬體設 備等經費21,703千元。 2.基金收繳及退撫給與之撥付經費30 4千元,與上年度同。 3.新增委託金融機構辦理儲金個人專 戶之收支、管理及運用等經費85,7 62千元。" 2024,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理局,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,本年度預算數較上年度增列如列數。 2024,3607010100,850329000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下︰ 1.人員維持費766,828千元,較上年 度增列員工薪資晉級差額及加班費 等16,050千元。 2.基本行政工作維持費53,354千元, 較上年度增列水電費及員工協助等 經費6,635千元。 3.資訊管理經費30,147千元,較上年 度增列機關資料傳輸韌性強化及提 升資通安全防護等經費4,119千元 。" 2024,3607010300,8966000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.議事行政經費5,739千元,較上年 度增列議事所需等經費475千元。 2.國際監察事務活動經費3,227千元 ,較上年度增列參與推動國際監察 事務與交流等經費546千元。" 2024,3607010900,18127000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.調查巡察業務經費16,192千元,較 上年度增列調查案件及陳情業務等 經費249千元。 2.委員國外考察經費1,935千元,較 上年度增列旅費400千元。" 2024,3607011200,8220000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.公職人員財產申報經費6,972千元 ,較上年度增列因應法令修正財產 申報專刊等經費1,437千元。 2.政治獻金申報經費734千元,較上 年度減列通訊費等507千元。 3.利益衝突迴避及遊說經費514千元 ,較上年度增列旅費等60千元。" 2024,3607011500,123513000,無細項,監察院主管,監察院,國家人權業務,監察支出,6.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人權業務規劃、評估與研究經費44 ,177千元,較上年度增列人權資料 庫維運及刊物出版資料蒐集等經費 100千元。 2.訪視、調查與合作經費39,931千元 ,較上年度增列辦理無障礙網頁維 護等經費60千元。 3.教育、推廣與交流經費39,405千元 ,較上年度增列人權教育及交流等 經費303千元。" 2024,3607019000,18115000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.6.1, 2024,3607019800,3022000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.7,本年度預算數較上年度增列如列數。 2024,3607100100,1138035000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,050,269千元,較上 年度增列員額15人之人事費及員工 薪俸晉級差額等經費22,788千元。 2.基本行政工作維持費45,873千元, 較上年度增列行政庶務委外、電費 及經管老舊眷舍拆除等經費6,666 千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修 經費41,893千元,較上年度增列審 計大樓1、4及5樓部分辦公室整修 工程等經費1,150千元。" 2024,3607101000,68045000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.中央政府審計工作經費65,155千元 ,較上年度增列系統維護、資安防 護軟體及赴駐外單位財務抽查國外 旅費等經費10,379千元。 2.審計訓練經費2,890千元,較上年 度增列派員出國研究經費142千元 。" 2024,3607102000,9755000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數9,755千元,係各縣市 地方審計工作經費,與上年度同。" 2024,3607109000,180000,交通及運輸設備,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, 2024,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 2024,3607600100,72798000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費68,660千元,較上年度 核實減列人事費2,026千元。 2.基本行政工作維持費2,888千元, 較上年度增列電力檢修及圍欄整修 等經費508千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修 經費1,250千元,較上年度減列廁 所整修等經費2,500千元,增列會 議室麥克風系統及音響設備等經費 770千元,計淨減1,730千元。" 2024,3607601000,1752000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數1,752千元,係執行審 計工作所需經費,與上年度同。" 2024,3607609000,0,交通及運輸設備,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.3.3.1, 2024,3607609800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3607620100,62863000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費60,419千元,較上年度 核實減列人事費898千元。 2.基本行政工作維持費2,064千元, 較上年度增列承攬人力等經費593 千元。 3.辦公事務設備汰換380千元,較上 年度增列電腦設備經費5千元。" 2024,3607621000,1800000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,800千元,係執行審 計工作所需經費,與上年度同。" 2024,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3607630100,58066000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費52,612千元,較上年度 核實減列人事費1,821千元。 2.基本行政工作維持費2,192千元, 較上年度增列辦公大樓清潔委外及 電力維護等經費718千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修 經費3,262千元,較上年度增列辦 公廳舍消防設備、外牆及窗戶整修 工程等經費3,052千元。" 2024,3607631000,1050000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數1,050千元,較上年度 增列電腦耗材及螢幕等經費110千元 。" 2024,3607639800,80000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3607640100,61295000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費59,096千元,較上年度 核實減列人事費3,082千元。 2.基本行政工作維持費1,834千元, 較上年度增列電費、廳舍清潔費及 三節慰問金等206千元。 3.辦公事務設備汰換經費365千元, 較上年度減列汰換投影機等經費40 千元。" 2024,3607641000,1452000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,452千元,係執行審 計工作所需經費,與上年度同。" 2024,3607649000,0,交通及運輸設備,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.6.3.1, 2024,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3607660100,70155000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費62,455千元,較上年度 核實減列人事費375千元。 2.基本行政工作維持費1,880千元, 較上年度增列三節慰問金等106千 元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修 經費5,820千元,較上年度增列辦 公大樓廁所整修工程、汰換電話數 位交換機系統等經費3,005千元。" 2024,3607661000,1606000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,606千元,係執行審 計工作所需經費,與上年度同。" 2024,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3607700100,72330000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費68,492千元,較上年度 核實減列人事費3,749千元。 2.基本行政工作維持費2,833千元, 較上年度增列彙編綜合年報印刷等 經費183千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修 經費1,005千元,較上年度減列辦 公大樓頂樓地坪防水工程等經費4, 055千元。" 2024,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.8.2,"本年度預算數1,538千元,係執行審 計工作所需經費,與上年度同。" 2024,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.8.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3708010100,1719934000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,581,193千元,較上 年度核實減列人事費5,204千元。 2.基本行政工作維持費130,088千元 ,較上年度增列68,829千元,包括 : (1)辦理本部環境佈置、清潔及辦 公大樓管理維護等經費63,658千 元,較上年度增列2,399千元。 (2)新增中央機關公西聯合檔案庫 房興建中長程個案計畫總經費2, 708,209千元,分5年辦理,本年 度編列第1年經費66,430千元。 3.統計業務專案計畫經費5,600千元 ,較上年度增列大數據成果展示區 隔間裝修等經費524千元。 4.綜合規劃業務專案計畫經費3,053 千元,與上年度同。" 2024,3708011000,6677693000,無細項,內政部主管,內政部,民政業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.地方制度與治理經費3,415千元, 較上年度增列辦理民政表揚大會、 研修地方行政與立法機關組織準則 及替代役民防役役男專業訓練等經 費1,285千元。 2.地方建設經費4,966千元,較上年 度減列補助鄉鎮市辦理公共造產工 作績優等經費933千元。 3.公民參政經費322千元,較上年度 減列政治獻金宣導等經費455千元 。 4.政黨輔導經費685,204千元,較上 年度增列政黨補助金等24,937千元 。 5.轉型正義權利回復經費5,398,158 千元,較上年度減列補助財團法人 威權統治時期國家不法行為被害者 權利回復基金會辦理賠償金發放等 經費4,688,444千元。 6.宗教事務推動與發展經費32,807千 元,較上年度增列補助宗教團體發 展及促進宗教對話等經費26,542千 元。 7.殯葬管理經費511,620千元,較上 年度增列209,403千元,包括: (1)辦理殯葬管理業務宣導及捐助 辦理殯葬相關研究活動等經費1, 620千元,較上年度減列779千元 。 (2)殯葬設施量能提升計畫總經費1 ,514,000千元,分4年辦理,111 至112年度已編列370,644千元, 本年度續編第3年經費510,000千 元,較上年度增列210,182千元 。 8.禮制行政經費3,701千元,較上年 度增列研修國家榮典法令及推廣禮 制性別平權等經費131千元。 9.補助辦理國家重大慶典經費37,500 千元,與上年度同。" 2024,3708011500,70663000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.督導改進戶籍行政經費333千元, 較上年度減列戶籍法規修正會議出 席費及公文檔案建檔掃描等經費57 千元。 2.加強改進國籍行政經費398千元, 較上年度減列辦理高級專業人才及 撤銷國籍變更審查會等經費70千元 。 3.辦理戶籍人口統計經費464千元, 較上年度減列編印人口統計刊物及 購置印表機等經費83千元。 4.辦理戶政綜合計畫及研習活動經費 4,543千元,較上年度增列辦理戶 政人員研習會及戶政日活動等經費 416千元。 5.辦理戶籍資料運用管理經費64,925 千元,較上年度增列新式身分證印 製設備暫停執行之必要費用等63,7 53千元。 6.上年度數位身分識別證(New eID )-新一代國民身分證換發計畫預 算業已編竣,所列63,759千元如數 減列。" 2024,3708012500,492267000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, 2024,3708012700,727366000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費2,747千元, 較上年度增列文康活動費等626千 元。 2.測繪控制點管理維護經費1,217千 元,較上年度減列辦理衛星基準站 清潔維護等經費518千元。 3.資料供應及受託測量經費18,168千 元,與上年度同。 4.國家底圖空間資料基礎建設計畫總 經費2,310,900千元,分5年辦理, 110至112年度已編列1,068,338千 元,本年度續編第4年經費452,933 千元,本科目編列279,363千元, 較上年度增列58,921千元。 5.智慧衛星定位及移動測圖科技發展 計畫經費12,000千元,較上年度增 列購置精密單點即時動態定位系統 軟體等經費589千元。 6.地籍圖重測延續計畫總經費1,491, 647千元,分8年辦理,112年度已 編列194,971千元,本年度續編第2 年經費194,971千元,與上年度同 。 7.多維度空間資訊基礎圖資測製及更 新計畫總經費1,222,689千元,分5 年辦理,112年度已編列51,328千 元,本年度續編第2年經費218,900 千元,較上年度增列167,572千元 。" 2024,3708012800,13836000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費5,983千元, 較上年度增列資訊系統維護及軟體 授權等經費2,064千元。 2.規劃設計監工業務經費7,853千元 ,較上年度增列資訊設備維護及軟 體授權等經費1,338千元。" 2024,3708012900,1968123000,無細項,內政部主管,內政部,役政業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.徵兵處理經費209,483千元,較上 年度增列補助地方政府辦理役男體 (複)檢等經費5,290千元。 2.役政人員培訓計畫經費351千元, 與上年度同。 3.軍人權益與其家屬之優待扶助及特 別災害救助經費170,265千元,較 上年度增列常備役役男及其家屬生 活扶慰助等經費64,577千元。 4.兵役宣導工作經費2,141千元,較 上年度增列辦理兵役節活動、兵役 與替代役媒體政策及業務宣導等經 費968千元。 5.辦理替代役工作經費1,585,883千 元,較上年度增列替代役役男薪給 與主副食及替代役備役役男召集等 經費798,739千元。" 2024,3708013000,691907000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.資訊服務及基礎設施安全管理經費 298,279千元,較上年度增列137,9 25千元,包括: (1)辦理資訊作業基礎環境維護等 經費121,964千元,較上年度減 列11,491千元。 (2)內政部資訊服務大樓重建工程 計畫總經費673,076千元,分5年 辦理,112年度已編列26,899千 元,本年度續編第2年經費176,3 15千元,較上年度增列149,416 千元。 2.行政資訊服務開發及維護經費14,6 52千元,較上年度減列辦理1996內 政服務熱線經費463千元。 3.戶役政資訊作業及管理經費151,29 8千元,較上年度增列戶役政資訊 系統維護等經費17,209千元。 4.內政地理資訊3D化推動計畫總經費 152,610千元,分5年辦理,110至1 12年度已編列107,271千元,本年 度續編第4年經費24,760千元,較 上年度增列992千元。 5.服務型智慧政府2.0推動計畫—自 然人憑證創新應用服務計畫總經費 278,900千元,分5年辦理,110至1 12年度已編列135,782千元,本年 度續編第4年經費43,628千元,較 上年度增列4,371千元。 6.服務型智慧政府2.0推動計畫—智 慧內政服務整合計畫總經費973,13 6千元,分5年辦理,110至112年度 已編列301,509千元,本年度續編 第4年經費82,880千元,本科目編 列80,290千元,較上年度減列22,9 14千元。 7.新增行政部門關鍵民生系統精進雲 端備份及回復計畫經費60,000千元 。 8.新增全國戶政數位服務精進計畫經 費19,000千元。" 2024,3708019000,930000,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.9.1, 2024,3708019800,27000000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.10,仍照上年度預算數編列。 2024,6308013500,34453000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.健全人民團體組織及推行改善社會 風氣經費21,784千元,較上年度減 列輔導捐助人民團體辦理各項重要 活動、建置數位櫃檯及管理系統等 經費3,786千元。 2.健全職業團體組織經費1,468千元 ,與上年度同。 3.健全合作社場組織經費7,610千元 ,較上年度增列合作事業入口網系 統軟體架構更新經費5,000千元。 4.強化合作事業輔導經費3,591千元 ,與上年度同。 5.上年度合作事業推動地方創生輔導 試辦計畫預算業已編竣,所列7,98 4千元如數減列。" 2024,5608118100,10102832000,國土永續發展基金,內政部主管,國土管理署及所屬,非營業特種基金,農業支出,7.2.1.1, 2024,5708110100,1095252000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,035,854千元,較上 年度核實減列人事費6,072千元。 2.基本行政工作維持費44,777千元, 較上年度減列景美檔案庫房搬遷等 經費2,408千元。 3.資訊系統開發管理與維護經費14,6 21千元,較上年度增列全球資訊網 站功能擴充等經費1,660千元。" 2024,5708111000,20213643000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,國土管理業務,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理國土管理等計畫研擬審議及規 劃管理經費3,010千元,較上年度 減列辦理區域計畫之審議協調及推 動等經費395千元。 2.都市計畫法規研擬、案件審議及都 市開發建設經費2,276千元,較上 年度減列新市鎮開發計畫之研擬及 推動等經費16千元。 3.住宅政策及住宅計畫之推動經費20 ,056,000千元,較上年度減列15,7 14,700千元,包括: (1)撥補住宅基金興辦社會住宅及 住宅補貼等經費20,000,000千元 ,較上年度減列15,770,700千元 。 (2)新增白匏湖運動休閒生態園區 暨社會住宅興建計畫經費76,000 千元,本科目編列56,000千元。 4.辦理建築許可、建築師輔導及公寓 大廈等工作管理業務71,401千元, 較上年度減列811千元,包括: (1)辦理建築節約能源設計之綠建 築業務督導等經費30,734千元, 較上年度減列辦理工程技術規範 工作等經費1,343千元。 (2)服務型智慧政府2.0推動計畫- 建築管理數位轉型計畫總經費11 0,000千元,分5年辦理,110至1 12年度已編列18,100千元,本年 度續編第4年經費4,667千元,較 上年度減列557千元。 (3)內政地理資訊3D化推動計畫總 經費677,500千元,分5年辦理, 110至112年度已編列350,691千 元,本年度續編第4年經費134,0 00千元,本科目編列36,000千元 ,較上年度增列1,089千元。 5.營建管理與城鄉行政經費80,956千 元,較上年度增列2,619千元,包 括: (1)辦理營造業管理等經費68,943 千元,較上年度增列辦理檔案回 溯編目建檔專案作業等經費1,78 3千元。 (2)營建事業廢棄物資源再利用計 畫8,000千元,較上年度增列委 託辦理營建事業廢棄物資源化技 術評估及法令研修等經費320千 元。 (3)服務型智慧政府2.0推動計畫- 營造業創新管理服務建置計畫總 經費18,590千元,分4年辦理,1 10至112年度已編列14,577千元 ,本年度續編最後1年經費4,013 千元,較上年度增列516千元。" 2024,5708112100,27029000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費4,808千元, 較上年度增列軟體授權等經費644 千元。 2.城鄉發展經費2,221千元,較上年 度減列委託辦理東北角海岸風景特 定區分析等經費555千元。 3.新增白匏湖運動休閒生態園區暨社 會住宅興建計畫經費76,000千元, 本科目編列20,000千元。" 2024,5708119800,2517000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5808115500,9379009000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,都市基礎工程業務,交通支出,7.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費69,222千元, 較上年度增列北區聯合辦公大樓A 棟修繕等經費41,780千元。 2.辦理都市基礎建設相關法令與政策 研究發展考核等業務管理經費3,80 1千元,較上年度減列委託辦理自 行車道系統維護計畫等經費367千 元。 3.生活圈道路交通系統建設計畫(市 區道路)總經費42,000,000千元, 分6年辦理,111至112年度已編列1 3,270,129千元,本年度續編第3年 經費7,254,000千元,較上年度增 列621,201千元。 4.國家生技研究園區聯外道路計畫總 經費1,045,663千元,分4年辦理, 110至112年度已編列605,277千元 ,本年度續編最後1年經費440,386 千元,較上年度增列434,278千元 。 5.內政地理資訊3D化推動計畫總經費 677,500千元,分5年辦理,110至1 12年度已編列350,691千元,本年 度續編第4年經費134,000千元,本 科目編列98,000千元,較上年度增 列12,776千元。 6.新增永續提升人行安全計畫經費1, 500,000千元。 7.新增淡水河北側沿河平面道路工程 (淡水河北側沿河快速道路第一期 工程替代方案)總經費1,667,000 千元,分6年辦理,本年度編列第1 年經費13,600千元。" 2024,7108114000,19399860000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費9,729千元, 較上年度增列行政資訊系統維護費 等9,506千元。 2.推動下水道工程建設經費11,131千 元,較上年度減列委託辦理高功率 雷射技術對下水道人孔蓋抗滑延壽 評估試驗計畫等經費2,757千元。 3.污水下水道第六期建設計畫總經費 95,250,000千元,分6年辦理,110 至112年度已編列39,200,643千元 ,本年度續編第4年經費15,000,00 0千元,較上年度增列644,104千元 。 4.公共污水處理廠再生水推動計畫總 經費14,000,000千元,分6年辦理 ,110至112年度已編列7,612,277 千元,本年度續編第4年經費4,000 ,000千元,較上年度增列861,511 千元。 5.都市總合治水建設計畫總經費2,00 0,000千元,分5年辦理,111至112 年度已編列316,807千元,本年度 續編第3年經費350,000千元,較上 年度增列96,548千元。 6.前鎮漁港建設專案中長程計畫總經 費378,200千元,分3年辦理,111 至112年度已編列349,200千元,本 年度續編最後1年經費29,000千元 ,較上年度減列105,200千元。" 2024,3808210100,18723208000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,警政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費18,612,245千元,較上 年度核實增列人事費18,997千元。 2.基本行政工作維持費57,627千元, 較上年度增列電費等2,172千元。 3.警察消防海巡移民空勤人員醫療照 護實施方案經費53,336千元,較上 年度增列健保醫療部分負擔補助等 4,786千元。" 2024,3808211000,1348378000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,警政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.強化警備應變措施、社會治安維護 及國際警察合作經費492,529千元 ,較上年度減列辦理全國性公民投 票治安維護等經費25,820千元。 2.交通安全維護及交通秩序規劃經費 75,183千元,與上年度同。 3.端正警察風紀與激勵員警士氣及強 化各警察單位內部管理經費203,32 7千元,較上年度增列警察人員危 勞職務降齡命令退休特別給付金等 12,316千元。 4.強化警用裝備、車輛等後勤業務經 費215,164千元,較上年度減列汰 補員警執勤及訓練用子彈等經費25 ,932千元。 5.強化警政婦幼安全及推動社區治安 業務經費31,693千元,較上年度增 列民防團隊協勤運作等經費384千 元。 6.警察業務管理經費10,220千元,較 上年度減列汰換拋射式電擊器勤務 及訓練用卡匣等經費27,494千元。 7.加強警察教育訓練業務經費60,987 千元,較上年度減列辦理世界警察 消防運動會人員旅費等2,012千元 。 8.電子處理警政資料經費125,912千 元,較上年度減列警政查詢系統行 動載具數據連線等經費20,408千元 。 9.新增警政安全守護雲計畫總經費30 7,000千元,分4年辦理,本年度編 列第1年經費76,000千元,本科目 編列8,640千元。 10.新增精實員警教育訓練計畫總經 費2,231,317千元,分4年辦理,本 年度編列第1年經費275,735千元, 本科目編列94,417千元。 11.新增數位警政智慧策略計畫經費1 05,000千元,本科目編列30,306千 元。" 2024,3808211200,429239000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,警政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.警察通訊所辦理有線及無線電訊電 路工作經費213,647千元,較上年 度減列169,406千元,包括: (1)基本行政工作維持與有線及無 線電訊業務工作經費49,961千元 ,較上年度增列電費等1,827千 元。 (2)警用無線電汰換更新中程計畫 -無線電通訊系統建置及中央警 察機關終端通訊設備總經費1,93 8,546千元,分6年辦理,109至1 12年度已編列851,174千元,本 年度續編第5年經費143,686千元 ,較上年度減列167,233千元。 (3)警察執法安全堅實方案-警用 通訊網與設備效能提升計畫總經 費104,000千元,分4年辦理,11 2年度已編列24,000千元,本年 度續編第2年經費20,000千元, 較上年度減列4,000千元。 2.警察機械修理廠辦理警用武器與車 輛維修及零組件製造業務經費5,82 9千元,較上年度增列汰換個人電 腦及資訊機房消防設施改善等經費 1,020千元。 3.警察廣播電臺辦理治安交通宣導工 作業務經費99,434千元,較上年度 增列建置調頻廣播發射站及異地備 援機房等經費42,556千元。 4.民防指揮管制所辦理防情管制業務 及通信設施工作經費22,713千元, 較上年度增列建置電磁脈衝防護設 備及示警閘道器等經費5,852千元 。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作 經費46,518千元,較上年度減列青 埔靶場建置工程等經費11,421千元 。 6.高雄港務警察總隊辦理高雄港區治 安維護工作經費7,344千元,較上 年度減列中興中隊靶場整修工程等 經費3,429千元。 7.臺中港務警察總隊辦理臺中港及麥 寮工業專用港港區治安維護工作經 費10,640千元,較上年度增列待勤 處所修繕等經費6,182千元。 8.基隆港務警察總隊辦理基隆港區治 安維護工作經費10,887千元,較上 年度增列待勤處所修繕及資訊機房 消防設施改善等經費6,197千元。 9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港及和 平工業專用港港區治安維護工作經 費12,227千元,較上年度增列總隊 部廳舍公共安全改善工程等經費9, 413千元。" 2024,3808211300,618462000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,警政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.保安警察第一總隊辦理警力派遣、 訓練、警戒及秩序維護業務等經費 243,214千元,較上年度增列57,99 4千元,包括: (1)基本行政工作業務與保安警察 業務相關維運工作等經費204,21 4千元,較上年度增列維安特勤 隊新進隊員裝備購置及靶場整修 工程等經費53,458千元。 (2)維安特勤隊武器裝備精進改善 中程計畫第二期總經費326,897 千元,分4年辦理,111至112年 度已編列47,584千元,本年度續 編第3年經費39,000千元,較上 年度增列4,536千元。 2.保安警察第二總隊刑事警察大隊辦 理查緝盜版、仿冒及保護智慧財產 權業務等經費19,249千元,較上年 度減列汰換個人電腦等經費521千 元。 3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢 查業務經費68,951千元,較上年度 增列廳舍清潔外包及電費等13,395 千元。 4.保安警察第四總隊辦理警力派遣、 訓練、警戒及秩序維護業務等經費 35,298千元,較上年度增列廳舍清 潔外包及資訊機房消防設施改善等 經費5,047千元。 5.保安警察第五總隊辦理警力派遣、 訓練、警戒及秩序維護業務等經費 56,183千元,較上年度增列雨污水 分離改善工程及廳舍清潔外包等經 費11,969千元。 6.保安警察第六總隊辦理國家首長安 全警衛及中央憲政機關駐衛業務等 經費115,626千元,較上年度增列 汰換空調系統冰水主機及廳舍修繕 工程等經費11,313千元。 7.保安警察第七總隊辦理維護派駐機 關安全執行專責任務等經費79,941 千元,較上年度增列26,832千元, 包括: (1)基本行政工作及執行各項勤務 等經費57,887千元,較上年度增 列電費及員警服裝等經費4,778 千元。 (2)新增預防山林盜伐之精進作為 方案總經費67,503千元,分4年 辦理,本年度編列22,054千元。" 2024,3808211400,327368000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,警政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費11,507千元, 較上年度增列文康活動費等398千 元。 2.維持交通秩序及安全經費315,861 千元,較上年度增列汰換雪山隧道 自動化科技執法系統及局本部數位 式有線電話設備等經費22,598千元 。" 2024,3808211500,1446356000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,警政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費69,855千元, 較上年度增列電費等18,124千元。 2.犯罪資料及指紋分析電腦化經費70 ,368千元,較上年度增列去氧核醣 核酸鑑識血清及血型鑑識相關耗材 等經費14,570千元。 3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件 經費15,101千元,較上年度增列駐 外刑事聯絡官工作費及翻譯秘書等 經費2,853千元。 4.爆炸物案件現場採證與蒐證工作經 費22,837千元,較上年度增列新興 毒品檢驗(測)、分析及尿液檢驗 儀器維護等經費2,253千元。 5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對 象經費248,316千元,較上年度增 列辦理民眾識別詐騙等經費14,595 千元。 6.辦理刑事偵防綜合業務經費129,66 0千元,較上年度增列通訊監察系 統維護等經費22,957千元。 7.充實刑事警察設備經費306,552千 元,較上年度增列行動通訊偵蒐系 統及數位蒐證設備等經費171,020 千元。 8.警察科技偵查躍升方案—邁向新框 架厚植科技偵查能量計畫總經費85 ,132千元,分4年辦理,112年度已 編列31,100千元,本年度續編第2 年經費10,201千元,較上年度減列 20,899千元。 9.警察科技偵查躍升方案—5G行動寬 頻通訊監察建置計畫總經費765,79 4千元,分3年辦理,112年度已編 列207,758千元,本年度續編第2年 經費228,778千元,較上年度增列2 1,020千元。 10.警察科技偵查躍升方案—鑑識及 防爆量能進階計畫總經費547,609 千元,分4年辦理,112年度已編列 78,460千元,本年度續編第2年經 費195,799千元,較上年度增列117 ,339千元。 11.強化社會安全網第二期計畫-少 年偏差行為輔導業務總經費272,72 6千元,分4年辦理,111至112年度 已編列140,297千元,本年度續編 第3年經費97,985千元,較上年度 增列7,225千元。 12.精進警察科技偵查設備及人才培 訓計畫-提升中央警察機關科技偵 查設備及人員訓練總經費81,764千 元,分3年辦理,111至112年度已 編列75,833千元,本年度續編最後 1年經費5,931千元,較上年度減列 16,694千元。 13.因應司法變革充實鑑識質量計畫 經費3,158千元,較上年度減列購 置分析軟體等經費1,707千元。 14.新增贓證物品管理智能庫房計畫 總經費126,269千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費21,976千元 。 15.新增資安跨域整合聯防計畫-厚 植刑事科技研發能量計畫(APP智 慧分析及關聯子計畫)經費19,839 千元。 16.上年度資安跨域整合聯防計畫- 厚植刑事科技研發能量計畫(物聯 網設備資料分析計畫)預算業已編 竣,所列20,051千元如數減列。" 2024,3808211600,1787710000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,警政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政及教務工作維持費64,061 千元,較上年度增列汰換冷氣機等 經費2,619千元。 2.基本教學訓輔工作經費466,721千 元,較上年度減列70,812千元,包 括: (1)辦理教學訓輔工作經費129,433 千元,較上年度增列教室及實驗 室水電費等14,707千元。 (2)臺灣警察專科學校學生宿舍大 樓新建工程中程個案計畫總經費 942,509千元,分8年辦理,106 至112年度已編列744,631千元, 本年度續編最後1年經費197,878 千元,較上年度減列193,831千 元。 (3)新增因應新型態犯罪提升教學 量能計畫總經費125,000千元, 分3年辦理,本年度編列第1年經 費57,962千元。 (4)新增自強樓2樓靶場及育才樓3 、4樓學生浴廁整修工程29,249 千元。 (5)新增樂育樓、莊敬樓等電力系 統改善及冷氣裝設工程52,199千 元。 (6)上年度辦理自強樓1樓靶場整修 工程、汰購多功能數位講桌、個 人電腦及運動心跳率安全監控系 統等預算業已編竣,所列31,098 千元如數減列。 3.學生公費1,246,593千元,較上年 度增列學生生活津貼及主副食費等 392,301千元。 4.辦理招生考試工作經費10,335千元 ,與上年度同。" 2024,3808219000,67083000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,警政支出,7.3.8.1, 2024,3808219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,警政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 2024,3808410100,616430000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,警政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費594,116千元,較上年 度增列一般警察特考錄取人員公保 、健保保費518千元。 2.基本行政工作維持費22,314千元, 較上年度增列年金改革節省退撫給 付挹注公務人員退休撫卹基金等經 費1,444千元。" 2024,3808410200,601067000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,警政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.教務行政及警察博物館工作維持經 費4,752千元,較上年度增列學生 暑期實習等經費190千元。 2.教學訓輔基本工作維持經費206,11 5千元,較上年度減列老舊建築物 耐震補強工程等經費9,498千元。 3.出國研究及出席國際會議經費520 千元,較上年度增列刑事鑑識教學 研究出國培訓計畫等經費220千元 。 4.軍訓服役、警用技能教學及學生生 活管理經費23,179千元,較上年度 增列學生儀隊服裝汰換等經費1,09 7千元。 5.員警陞(在)職暨特考班教育訓練 及生活管理經費39,672千元,較上 年度增列警察特考相關訓練班期等 經費9,372千元。 6.學生公費253,501千元,較上年度 增列學生主副食等經費33,070千元 。 7.鑑定工作業務經費315千元,較上 年度減列辦理鑑定工作費1千元。 8.辦理招生考試工作經費4,531千元 ,較上年度增列試務經費370千元 。 9.新增因應新型態犯罪提升教學量能 計畫總經費261,852千元,分3年辦 理,本年度編列第1年經費68,482 千元。" 2024,3808419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,警政支出,7.4.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3708510100,914925000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費836,154千元,較上年 度核實增列人事費17,802千元。 2.基本行政工作維持費78,771千元, 較上年度增列文康活動費等122千 元。" 2024,3708511000,1959387000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.加強災害管理工作經費238,835千 元,較上年度增列105,359千元, 包括: (1)辦理各類災害預防、防災、逃 生媒體宣導等經費4,290千元, 較上年度減列辦理災害防救業務 績效評鑑等經費38千元。 (2)強韌臺灣大規模風災震災整備 與協作計畫總經費819,459千元 ,分5年辦理,112年度已編列92 ,979千元,本年度續編第2年經 費193,967千元,較上年度增列1 00,988千元。 (3)臺美暨國際人道救援及災害管 理合作交流中程計畫總經費301, 858千元,分5年辦理,112年度 已編列51,696千元,本年度續編 第2年經費51,696千元,本科目 編列36,169千元,與上年度同。 (4)新增強化重要科學園區消防量 能及防護中程計畫經費4,409千 元。 2.強化整備應變及民力救援效能經費 209,056千元,較上年度增列146,9 70千元,包括: (1)辦理緊急應變小組與防災及救 災整備工作等經費2,932千元, 較上年度減列辦理緊急事故應變 指揮系統講習等經費338千元。 (2)辦理義勇消防組織與災害防救 團體訓練等經費11,128千元,較 上年度減列購置義消競技大賽器 材等經費3,994千元。 (3)強化災害防救志工救災協勤量 能計畫總經費229,278千元,分6 年辦理,111至112年度已編列71 ,212千元,本年度續編第3年經 費40,547千元,較上年度減列3, 147千元。 (4)新增韌性臺灣-強化各類型義 消科技化訓練與精進裝備中程計 畫總經費495,241千元,分6年辦 理,本年度編列第1年經費68,90 8千元,本科目編列64,902千元 。 (5)新增建置臺灣民間自主緊急應 變隊中程計畫總經費681,349千 元,分6年辦理,本年度編列第1 年經費89,547千元。 3.加強火災預防與危險物品管理工作 經費75,901千元,較上年度增列汰 換多切面電腦斷層掃描儀等經費30 ,925千元。 4.加強救災救護經費266,662千元, 較上年度增列83,982千元,包括: (1)辦理各項救助隊暨各級救護技 術員訓練及購置救護裝備等經費 10,453千元,較上年度增列山域 水域事故救援管理平台維護等經 費664千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費4 71,747千元,分5年辦理,109至 112年度已編列394,355千元,本 年度續編最後1年經費77,392千 元,較上年度減列85,349千元。 (3)緊急醫療救護智能平臺—救急 救難一站通推動計畫經費10,008 千元,較上度減列建置五級檢傷 系統等經費142千元。 (4)新增提升山域事故救援效能五 年中程計畫總經費526,851千元 ,分5年辦理,本年度編列第1年 經費112,809千元。 (5)新增AI智慧搜救派遣系統建置 中程計畫總經費346,598千元, 分3年辦理,本年度編列第1年經 費56,000千元。 5.加強防救災資通訊工作經費471,19 1千元,較上年度增列348,454千元 ,包括: (1)辦理防救災資通訊系統、衛星 及微波通訊系統維護等經費123, 082千元,較上年度增列跨機關 資料傳輸系統介接等經費5,000 千元。 (2)新增建構韌性臺灣因應極端情 況災害應變中心與119指揮中心 異地強固中程計畫總經費1,721, 287千元,分3年辦理,本年度編 列第1年經費119,335千元。 (3)新增資通訊設備多重異地備援 備份中程計畫經費196,028千元 ,本科目編列193,948千元。 (4)新增建構數位韌性防救災緊急 通訊系統中程計畫經費34,826千 元。 (5)上年度服務型智慧政府2.0推動 計畫—救災雲精進計畫預算業已 編竣,所列4,655千元如數減列 。 6.加強消防訓練中心工作經費697,74 2千元,較上年度增列145,937千元 ,包括: (1)辦理各項消防專業訓練、設施 維護及設備汰換等經費544,749 千元,較上年度增列消防特考班 學生公費等199,452千元。 (2)消防署訓練中心充實建置計畫 總經費1,231,554千元,分11年 辦理,104至112年度已編列1,03 1,554千元,本年度續編第10年 經費152,993千元,較上年度減 列53,515千元。" 2024,3708512000,8984000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費2,898千元, 較上年度增列文康活動費等151千 元。 2.新增韌性臺灣-強化各類型義消科 技化訓練與精進裝備中程計畫總經 費495,241千元,分6年辦理,本年 度編列第1年經費68,908千元,本 科目編列4,006千元。 3.新增資通訊設備多重異地備援備份 中程計畫經費196,028千元,本科 目編列2,080千元。" 2024,3708513000,93014000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,特種搜救業務,民政支出,7.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費13,981千元, 較上年度增列文康活動費等72千元 。 2.臺美暨國際人道救援及災害管理合 作交流中程計畫總經費301,858千 元,分5年辦理,112年度已編列51 ,696千元,本年度續編第2年經費5 1,696千元,本科目編列15,527千 元,與上年度同。 3.新增精進國際人道救援能力暨緊急 應變救災裝備器材物資倉儲中程計 畫總經費1,205,727千元,分5年辦 理,本年度編列第1年經費63,506 千元。 4.上年度提升我國人道救援能力計畫 預算業已編竣,所列23,068千元如 數減列。" 2024,3708519000,1820000,交通及運輸設備,內政部主管,消防署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.5.5.1, 2024,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.6,仍照上年度預算數編列。 2024,5608560100,750501000,無細項,內政部主管,國家公園署及所屬,一般行政,農業支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費727,990千元,較上年 度增列員額19人之人事費等37,411 千元。 2.基本行政工作維持費22,511千元, 較上年度增列辦公廳舍租金等經費 22,369千元。" 2024,5608561000,189249000,無細項,內政部主管,國家公園署及所屬,國家公園業務,農業支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合計劃業務經費22,702千元,較 上年度增列辦理國家公園、濕地保 育與海岸管理之資源調查及經營管 理等經費10,116千元。 2.環境規劃業務經費74,622千元,較 上年度增列行政資訊系統及資安設 備維運等經費18,347千元。 3.遊憩管理業務經費40,435千元,較 上年度增列委託辦理濕地產業調適 及標章推廣等經費4,138千元。 4.保育解說業務經費47,328千元,較 上年度增列辦理全球資訊網站建置 及維運等經費7,181千元。 5.其他設備經費4,162千元,較上年 度增列購置文書編輯軟體等經費3, 899千元。" 2024,5608562000,316925000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,國家公園署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.6.3.1, 2024,5608569800,500000,無細項,內政部主管,國家公園署及所屬,第一預備金,農業支出,7.6.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3708580100,3534918000,無細項,內政部主管,移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費3,512,000千元,與上 年度同。 2.基本行政工作維持費22,918千元, 較上年度增列文康活動及員工健康 檢查等經費4,666千元。" 2024,3708581100,1626183000,無細項,內政部主管,移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.貫徹執行入出國及移民政策經費17 7,064千元,較上年度增列水電費 及汰換勤務工作服等經費18,320千 元。 2.辦理海外事務及人流管理工作經費 80,198千元,較上年度增列45,670 千元,包括: (1)辦理與各國移民業務之合作聯 繫、大陸偷渡犯遣返監交及人流 管理業務經費43,967千元,較上 年度增列駐外工作組就地僱員薪 資等經費9,439千元。 (2)新增贓證物品管理智能庫房計 畫總經費56,770千元,分2年辦 理,本年度編列第1年經費36,23 1千元。 3.建立整體性入出國及移民管理資訊 系統經費706,816千元,較上年度 增列67,706千元,包括: (1)入出國移民管理資訊系統維運 經費394,289千元,較上年度增 列資通安全防控維運之防火牆設 備汰換更新等經費48,184千元。 (2)旅客訂位及行程分析系統第2期 建置計畫經費34,000千元,較上 年度減列辦理系統建置及基礎設 施強化等經費21,000千元。 (3)外國專業人才及創業家一站式 整合擴充計畫經費4,934千元, 較上年度減列系統開發等經費10 ,066千元。 (4)建構新世代國境查驗服務計畫 總經費567,025千元,分3年辦理 ,112年度已編列183,005千元, 本年度續編第2年經費201,593千 元,較上年度增列18,588千元。 (5)新增新住民數位應用培力計畫 經費32,000千元。 (6)新增行政部門關鍵民生系統精 進雲端備份及回復計畫經費40,0 00千元。 (7)上年度新住民數位應用資訊計 畫及提升國境安全資訊建置計畫 預算業已編竣,所列40,000千元 如數減列。 4.移民輔導人口販運防制及居留定居 管理經費433,791千元,較上年度 增列辦理防制人口販運國際工作坊 等經費1,807千元。 5.加強入出國及移民管理規劃經費3, 315千元,較上年度增列國家關鍵 基礎設施安全防護演習等經費180 千元。 6.執行外來人口管理服務及違法調查 處理業務經費173,497千元,較上 年度增列86,955千元,包括: (1)辦理移民服務、入出國管理、 外來人口訪查、收容管理及遣返 業務經費65,815千元,較上年度 增列執行受收容人強制遞解出境 機票及伙食等經費24,972千元。 (2)南區事務大隊大隊部及高雄市 專勤隊辦公廳舍新建工程計畫總 經費391,514千元,分6年辦理, 109至112年度已編列97,933千元 ,本年度續編第5年經費107,682 千元,較上年度增列61,983千元 。 7.執行國境管理及查驗許可經費51,5 02千元,較上年度增列各機場港口 保全協勤人力等經費22,874千元。 8.上年度擴大查處逾期停(居)留外 來人口專案實施計畫預算業已編竣 ,所列86,429千元如數減列。" 2024,3708589000,14780000,交通及運輸設備,內政部主管,移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, 2024,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5208610100,95564000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費92,656千元,較上年度 核實增列人事費337千元。 2.基本行政工作維持費2,908千元, 與上年度同。" 2024,5208615500,204040000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合規劃經費21,867千元,較上年 度增列辦理高齡科技產業—普惠科 技驅動高齡市場商機計畫等經費13 ,111千元。 2.安全防災經費36,178千元,較上年 度增列辦理建築防火科技與智慧應 用研發前瞻精進計畫等經費1,537 千元。 3.工程技術經費47,404千元,較上年 度減列辦理建築工程技術精進創新 與應用效能提升計畫等經費556千 元。 4.環境控制經費98,591千元,較上年 度增列辦理永續健康綠建築環境科 技計畫等經費3,215千元。" 2024,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3708650100,490372000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費454,584千元,與上年 度同。 2.基本行政工作維持費35,788千元, 較上年度減列勤務第三大隊第二隊 土地租金等1,804千元。" 2024,3708651000,1313826000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.航務、機務及飛安經費1,128,636 千元,較上年度增列77,026千元, 包括: (1)辦理飛行人員學科訓練及空勤 機組人員團體保險等經費59,098 千元,較上年度增列直升機模擬 機訓練等經費861千元。 (2)飛機及救災救護裝備器材維護 保養暨棚廠安全相關後勤維持等 經費1,069,538千元,較上年度 增列76,165千元。 2.勤務指揮工作經費11,690千元,較 上年度減列汰購勤務專用無線電系 統及儲存設備等經費1,043千元。 3.勤務棚廠廳舍興建整修工程經費17 3,000千元,較上年度減列804,325 千元,包括: (1)臺北松山駐地直升機棚廠暨代 拆代建空軍司令部松山基地指揮 部飛機棚廠等興建工程計畫總經 費3,499,261千元,分9年辦理, 109至112年度已編列1,342,682 千元,本年度續編第5年經費100 ,000千元,較上年度減列837,32 5千元。 (2)新增臺中駐地棚廠橫移式抗颱 大門建置工程經費70,000千元。 (3)新增高雄舊駐地廳舍及棚廠拆 除工程經費3,000千元。 (4)上年度臺東駐地直升機棚廠興 建工程計畫預算業已編竣,所列 40,000千元如數減列。 4.充實直升機周邊設備經費500千元 ,較上年度減列汰購救災救護相關 裝備等經費529千元。" 2024,3708659000,0,交通及運輸設備,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, 2024,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3911010100,8385520000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費7,828,738千元,較上 年度核實增列人事費2,216千元。 2.基本行政工作維持費205,663千元 ,較上年度減列房屋建築養護費等 38,179千元。 3.檔案處理經費55,863千元,較上年 度增列新檔案大樓空間規劃等經費 27,917千元。 4.資訊處理經費283,989千元,較上 年度增列資訊服務費等23,532千元 。 5.台灣美國事務委員會事務管理3,70 7千元,與上年度同。 6.桃園國際機場接待室基本行政維持 7,560千元,較上年度增列第三航 廈貴賓室隔間規劃設計暨監造技術 服務費等786千元。" 2024,3911011000,234715000,無細項,外交部主管,外交部,外交管理業務,外交支出,8.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費104,986千元 ,較上年度增列一般事務費等7,17 4千元。 2.各地區工作會報18,576千元,較上 年度增列國外旅費等2,025千元。 3.外交領事人員進修17,072千元,與 上年度同。 4.外交及國際法研究獎學金設置1,15 0千元,較上年度增列一般事務費4 1千元。 5.製作國情資料92,931千元,較上年 度增列一般事務費等6,181千元。" 2024,3911011300,3193648000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維持費 3,069,736千元,較上年度增列其 他業務租金等132,059千元。 2.駐外經濟單位基本行政工作維持費 24,640千元,較上年度增列國外旅 費2,157千元。 3.駐外教育單位基本行政工作維持費 9,654千元,較上年度增列水電費 等410千元。 4.駐外觀光單位基本行政工作維持費 9,416千元,較上年度增列保險費 等304千元。 5.駐外僑務單位基本行政工作維持費 21,927千元,較上年度增列國外旅 費等3,926千元。 6.駐外科技單位基本行政工作維持費 15,853千元,較上年度增列國外旅 費等9,141千元。 7.駐外文化中心基本行政工作維持費 29,828千元,較上年度減列其他業 務租金等486千元。 8.駐外核安單位基本行政工作維持費 1,317千元,較上年度增列國外旅 費等355千元。 9.駐外金融單位基本行政工作維持費 4,995千元,較上年度增列國外旅 費等250千元。 10.駐外醫療衛生推廣業務基本行政 工作維持費701千元,較上年度增 列國外旅費35千元。 11.駐外漁業單位基本行政工作維持 費3,432千元,較上年度減列一般 事務費等26千元。 12.駐外勞動單位基本行政工作維持 費887千元,較上年度減列國外旅 費66千元。 13.駐外財政單位基本行政工作維持 費1,262千元,較上年度增列國外 旅費等292千元。" 2024,3911011400,2377072000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.參與國際組織活動387,059千元, 較上年度增列國外旅費等13,219千 元。 2.協助各種國際交流1,253,367千元 ,較上年度增列127,223千元,包 括: (1)學術交流413,827千元,較上年 度增列辦理對學術界交流活動等 經費36,723千元。 (2)文化交流86,586千元,較上年 度增列文化外交等經費12,151千 元。 (3)經貿外交223,104千元,較上年 度增列經貿交流活動等經費26,9 09千元。 (4)其他國際交流活動529,850千元 ,較上年度增列對國內團體之捐 助等經費51,440千元。 3.出國訪問262,182千元,較上年度 增列國外旅費87,000千元。 4.訪賓接待474,464千元,較上年度 增列拉美地區訪賓接待等經費48,4 50千元。" 2024,3911011500,13417902000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作及關懷,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.駐外技術服務1,083,020千元,較 上年度增列推動資訊通信技術合作 計畫等經費74,035千元。 2.加強雙邊及多邊合作11,121,423千 元,較上年度減列雙邊合作計畫等 經費29,002千元。 3.對國際之關懷救助及重建1,213,45 9千元,較上年度減列與美方及歐 洲國家合作協助烏克蘭重建計畫等 經費892,839千元。" 2024,3911019000,538303000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.6.1, 2024,3911019800,70000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.7,仍照上年度預算數編列。 2024,391101A000,1186718000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.8, 2024,3911100100,280106000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費240,845千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費20 ,253千元。 2.基本行政工作維持費39,261千元, 較上年度減列分攤中央聯合辦公大 樓北棟8台電梯及手扶梯汰換等經 費34,040千元。" 2024,3911101000,1616811000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費111,858千元 ,較上年度增列領務資訊服務等經 費19,855千元。 2.印刷及製作護照1,398,358千元, 較上年度增列印製晶片護照及護照 登錄外包等經費700,843千元。 3.印製申請證照表件及須知18,447千 元,較上年度增列印製簽證貼紙及 護照申請書等經費3,453千元。 4.加強領務服務工作60,556千元,較 上年度增列護照親辦委辦費等17,9 85千元。 5.領務電信傳遞22,658千元,較上年 度增列護照郵寄費及晶片護照製發 系統資料庫備份回復機制傳輸等經 費5,685千元。 6.領務分支機構工作維持費4,934千 元,較上年度增列印製申請書等經 費510千元。" 2024,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3911200100,82578000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費52,127千元,較上年度 核實減列人事費550千元。 2.基本行政工作維持費30,451千元, 較上年度增列大樓外牆框架更換修 繕工程、委外清潔、保全、機電及 國外旅費等12,934千元。" 2024,3911201000,15669000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, 2024,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.3,仍照上年度預算數編列。 2024,4614010100,695987000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費298,443千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費4, 910千元。 2.基本行政工作維持361,096千元, 較上年度增列電費等32,406千元。 3.國防採購36,448千元,較上年度增 列駐歐組人員川裝費等8,397千元 。" 2024,4614011000,401737000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.戰略規劃28,276千元,較上年度增 列辦理國防專案會議等經費10,912 千元。 2.整合評估257,279千元,較上年度 增列捐助財團法人國防安全研究院 等經費31,173千元。 3.國防資源管理65,716千元,較上年 度增列捐助列管軍品合格廠商等經 費31,700千元。 4.法律事務30,895千元,較上年度增 列辦理國防法務官考試等經費2,60 8千元。 5.督察作業19,571千元,較上年度增 列辦理1985申訴專線系統提升等經 費956千元。" 2024,4614012000,66988000,無細項,國防部主管,國防部,國家軍事博物館,國防支出,9.1.3,"國家軍事博物館設備案計畫總經費83 9,000千元,110-115年執行,以前年 度已編列17,382千元,本年度編列66 ,988千元。" 2024,4614019000,18940000,營建工程,國防部主管,國防部,一般建築及設備,國防支出,9.1.4.1, 2024,4614019800,95000,無細項,國防部主管,國防部,第一預備金,國防支出,9.1.5,仍照上年度預算數編列。 2024,4614020100,5362227000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形如下 : (1)陸軍司令部1,700,021千元。 (2)海軍司令部565,838千元。 (3)空軍司令部614,195千元。 (4)憲兵指揮部105,081千元。 (5)資通電軍指揮部64,344千元。 (6)政治作戰局435,072千元。 (7)軍備局87,378千元。 (8)主計局131,344千元。 (9)軍醫局863,820千元。 (10)全民防衛動員署360,038千元 。 (11)國防大學34,637千元。 (12)中正國防幹部預備學校7,004 千元。 (13)參謀本部254,684千元。 (14)軍事情報局36,745千元。 (15)電訊發展室91,585千元。 (16)院檢單位10,441千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)人事行政經費458,639千元,較 上年度增列軍墓營區墓區邊坡穩 固整修工程等經費23,857千元。 (2)情報及測量作業經費286,700千 元,較上年度增列情報服務基礎 平臺維護等經費10,228千元。 (3)法務及法制作業經費25,094千 元,與上年度同。 (4)採購及外購軍品作業費經費387 ,910千元,較上年度增列國外交 運軍品運費等63,051千元。 (5)史政作業經費52,434千元,較 上年度增列中海艦基礎維護與現 況調查計畫等經費1,076千元。 (6)計畫管理作業經費9,789千元, 與上年度同。 (7)效益評估作業經費1,764千元, 與上年度同。 (8)官兵權益保障作業經費5,102千 元,與上年度同。 (9)研考作業經費2,210千元,與上 年度同。 (10)主計作業經費57,904千元,較 上年度增列業務多元化及配合兵 役制度轉型等經費4,327千元。 (11)行政事務經費1,808,252千元 ,較上年度增列組織編裝調整等 經費245,448千元。 (12)其他作業經費84,359千元,與 上年度同。 (13)國會連絡作業經費3,097千元 ,與上年度同。 (14)案管作業經費47,663千元,較 上年度增列文卷檔案室暨庫房改 善等經費3,269千元。 (15)督察作業經費48,527千元,較 上年度減列飛行考核及適飛評估 系統開發等經費597千元。 (16)政戰綜合作業經費669,170千 元,較上年度增列中山室精神布 置等經費34,098千元。 (17)軍事醫療作業經費1,345,789 千元,較上年度減列單兵戰傷急 救包籌補等經費22,257千元。 (18)軍眷服務經費67,824千元,與 上年度同。" 2024,4614020200,1055606000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.行政管理經費903,569千元,較上 年度增列電費及設施養護等經費58 ,243千元。 2.情報教育訓練經費47,447千元,較 上年度增列教學平臺軟硬體設備更 新等經費832千元。 3.情報建築及設備經費104,590千元 ,較上年度減列警備車輛購置等經 費131,329千元。" 2024,4614021200,9383076000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形如下 : (1)陸軍司令部2,423,204千元。 (2)海軍司令部803,630千元。 (3)空軍司令部2,871,526千元。 (4)憲兵指揮部107,925千元。 (5)資通電軍指揮部33,923千元。 (6)政治作戰局10,587千元。 (7)軍備局14,570千元。 (8)主計局31,476千元。 (9)軍醫局137,125千元。 (10)全民防衛動員署763,556千元 。 (11)國防大學282,931千元。 (12)中正國防幹部預備學校80,058 千元。 (13)參謀本部1,795,502千元。 (14)軍事情報局11,401千元。 (15)電訊發展室15,055千元。 (16)院檢單位607千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)軍事書籍編印經費18,141千元 ,較上年度增列軍事學術雙月刊 稿費等2,415千元。 (2)教育行政經費2,438,195千元, 較上年度增列敦睦遠航訓練等經 費50,236千元。 (3)動員整備經費1,432,004千元, 較上年度減列新式教育召集課程 裝備等經費265,703千元。 (4)部隊特別補助經費372,541千元 ,較上年度增列組織編裝調整等 經費68,415千元。 (5)作戰綜合作業經費337,372千元 ,較上年度減列防情顯示系統維 護案等經費2,059千元。 (6)訓練綜合作業經費4,784,823千 元,較上年度增列自動化靶機建 置等經費1,059,142千元。" 2024,4614021400,100802405000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形如下 : (1)陸軍司令部37,337,071千元。 (2)海軍司令部18,507,718千元。 (3)空軍司令部39,208,119千元。 (4)憲兵指揮部1,069,072千元。 (5)資通電軍指揮部1,898,810千元 。 (6)政治作戰局88,655千元。 (7)軍備局237,182千元。 (8)主計局28,648千元。 (9)軍醫局446,916千元。 (10)全民防衛動員署677,242千元 。 (11)國防大學307,174千元。 (12)中正國防幹部預備學校103,74 6千元。 (13)參謀本部690,785千元。 (14)軍事情報局79,048千元。 (15)電訊發展室109,457千元。 (16)院檢單位12,762千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)一般彈藥購製與維護經費8,811 ,199千元,較上年度減列30公厘 機砲彈藥採購等經費2,886,152 千元。 (2)運輸作業經費828,915千元,較 上年度增列基地訓練軍品往返運 輸等經費99,462千元。 (3)後勤綜合勤務經費822,693千元 ,較上年度增列後勤資訊系統整 合等經費84,811千元。 (4)設施修繕維護與管理經費3,830 ,182千元,較上年度增列營區建 物補強暨外牆整修等經費417,51 9千元。 (5)營產管理經費198,755千元,較 上年度增列職務宿舍整新工程等 經費34千元。 (6)水電供應經費3,349,195千元, 較上年度增列因應兵力結構調整 水電需求等經費170,403千元。 (7)一般作戰設施經費279,724千元 ,較上年度增列營區刺絲網檢修 工程等經費54,055千元。 (8)通信電子與資訊管理經費2,191 ,240千元,較上年度增列戰術數 據鏈路暨聯戰指管系統維護等經 費207,469千元。 (9)電腦兵棋作業經費69,167千元 ,較上年度減列教儀館防水及外 牆整修工程等經費588千元。 (10)軍事單位裝備零附件購製及保 修經費62,035,427千元,較上年 度減列戰鬥個裝防護頭盔等經費 8,480,595千元。 (11)後勤補給支援經費18,385,908 千元,較上年度增列各式油品採 購等經費4,016,724千元。" 2024,4614021500,78887746000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形如下 : (1)陸軍司令部20,616,034千元。 (2)海軍司令部28,540,505千元。 (3)空軍司令部26,439,751千元。 (4)憲兵指揮部583,346千元。 (5)資通電軍指揮部1,602,769千元 。 (6)政治作戰局7,832千元。 (7)軍備局130,000千元。 (8)軍醫局598,166千元。 (9)全民防衛動員署339,190千元。 (10)國防大學382千元。 (11)電訊發展室29,771千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)一般武器及戰備支援裝備購製 經費70,720,627千元,包括: <1>國軍防護面具計畫總經費916 ,673千元,105-113年執行, 以前年度已編列867,119千元 ,本年度編列49,554千元。 <2>人攜式短程防空飛彈計畫總 經費13,356,959千元,106-11 4年執行,以前年度已編列3,4 47,218千元,本年度編列5,81 6,979千元。 <3>國軍輪型(航空)油罐車籌購 案計畫總經費641,390千元,1 08-113年執行,以前年度已編 列511,819千元,本年度編列1 29,571千元。 <4>國軍重要防護營區智慧型警 監系統建置案(第二階段)計 畫總經費12,669,966千元,10 9-114年執行,以前年度已編 列5,952,500千元,本年度編 列2,719,397千元。 <5>偵防車汰換計畫總經費57,52 0千元,109-113年執行,以前 年度已編列49,688千元,本年 度編列7,832千元。 <6>國軍新式偽裝資材(第一階段 )-混合式、防紅外線偽裝網計 畫總經費1,155,186千元,110 -113年執行,以前年度已編列 723,948千元,本年度編列431 ,238千元。 <7>國軍新型手槍(第二階段)計 畫總經費757,496千元,110-1 14年執行,以前年度已編列42 1,392千元,本年度編列198,9 89千元。 <8>雙目雷射望遠鏡計畫總經費9 75,330千元,110-113年執行 ,以前年度已編列489,865千 元,本年度編列485,465千元 。 <9>遙控無人機防禦系統計畫總 經費4,342,760千元,111-115 年執行,以前年度已編列261, 119千元,本年度編列1,453,2 89千元。 <10>狙擊手專用輔助裝備計畫總 經費560,177千元,111-114年 執行,以前年度已編列45,311 千元,本年度編列318,206千 元。 <11>國軍消除裝備整備計畫總經 費245,419千元,112-114年執 行,以前年度已編列60,180千 元,本年度編列108,180千元 。 <12>國軍警備勤務車汰換計畫總 經費469,218千元,112-114年 執行,以前年度已編列157,35 2千元,本年度編列246,524千 元。 <13>迫擊砲120公厘計畫總經費5 30,308千元,112-114年執行 ,以前年度已編列459,961千 元,本年度編列35,000千元。 <14>無人機反制系統計畫總經費 988,000千元,113-114年執行 ,本年度編列494,000千元。 <15>微型無人機計畫總經費1,28 1,418千元,113-114年執行, 本年度編列557,647千元。 <16>監偵型無人機計畫總經費99 6,384千元,113-114年執行, 本年度編列99,510千元。 <17>陸軍司令部高效能反裝甲飛 彈計畫總經費11,780,717千元 ,107-114年執行,以前年度 已編列8,234,080千元,本年 度編列758,762千元。 <18>陸軍司令部中程反裝甲飛彈 計畫總經費3,042,434千元,1 08-113年執行,以前年度已編 列2,642,554千元,本年度編 列399,880千元。 <19>陸軍司令部新型戰車計畫總 經費40,394,484千元,108-11 6年執行,以前年度已編列22, 695,335千元,本年度編列2,4 36,033千元。 <20>陸軍司令部遠程精準火力打 擊系統計畫總經費32,308,838 千元,109-116年執行,以前 年度已編列6,145,377千元, 本年度編列6,786,633千元。 <21>陸軍司令部班用機槍計畫總 經費427,641千元,112-115年 執行,以前年度已編列80,000 千元,本年度編列27,641千元 。 <22>陸軍司令部精準空投傘具計 畫總經費193,938千元,111-1 13年執行,以前年度已編列66 ,493千元,本年度編列127,44 5千元。 <23>陸軍司令部空降作戰傘具裝 備計畫總經費715,465千元,1 13-116年執行,本年度編列13 4,986千元。 <24>陸軍司令部陸通用型油罐車 採購案計畫總經費621,390千 元,113-116年執行,本年度 編列32,280千元。 <25>陸軍司令部目獲型無人機計 畫總經費565,468千元,113-1 14年執行,本年度編列329,85 6千元。 <26>陸軍司令部戰術型近程無人 飛行載具(二階段)計畫總經 費1,277,659千元,113-115年 執行,本年度編列104,416千 元。 <27>海軍司令部特種作戰突擊艇 暨硬殼充氣艇籌建案計畫總經 費817,377千元,105-113年執 行,以前年度已編列802,285 千元,本年度編列15,092千元 。 <28>海軍司令部新購BLOCK1B方 陣快砲計畫總經費10,123,232 千元,106-114年執行,以前 年度已編列6,501,039千元, 本年度編列200,000千元。 <29>海軍司令部浮塢新建計畫總 經費919,574千元,106-116年 執行,以前年度已編列331,44 5千元,本年度編列176,263千 元。 <30>海軍司令部劍龍級潛艦戰鬥 系統提升案計畫總經費7,407, 711千元,107-116年執行,以 前年度已編列5,365,884千元 ,本年度編列900,000千元。 <31>海軍司令部長程潛射重型魚 雷計畫總經費5,449,706千元 ,107-117年執行,以前年度 已編列2,150,992千元,本年 度編列1,035,045千元。 <32>海軍司令部新型救難艦計畫 總經費3,653,836千元,108-1 13年執行,以前年度已編列2, 365,199千元,本年度編列1,2 88,637千元。 <33>海軍司令部潛艦國造-第二 階段原型艦籌建計畫總經費49 ,337,391千元,108-114年執 行,以前年度已編列42,845,7 04千元,本年度編列3,928,63 6千元。 <34>海軍司令部多功能特種作戰 訓練場計畫總經費229,713千 元,108-114年執行,以前年 度已編列68,913千元,本年度 編列11,486千元。 <35>海軍司令部新一代輕型巡防 艦-第2階段原型艦籌建計畫總 經費24,542,608千元,108-11 5年執行,以前年度已編列5,1 07,194千元,本年度編列4,65 8,641千元。 <36>海軍司令部訓場複合式標靶 建案計畫總經費559,126千元 ,111-114年執行,以前年度 已編列11,155千元,本年度編 列286,845千元。 <37>海軍司令部魚叉飛彈海岸防 衛系統計畫總經費83,546,545 千元,110-119年執行,以前 年度已編列2,984,237千元, 本年度編列4,931,393千元。 <38>海軍司令部康定級艦戰鬥系 統性能提升計畫總經費43,138 ,524千元,111-119年執行, 以前年度已編列9,640,789千 元,本年度編列5,763,334千 元。 <39>海軍司令部艦載型監偵無人 機計畫總經費423,406千元,1 13-114年執行,本年度編列10 5,851千元。 <40>海軍司令部陸用監偵型無人 機計畫總經費2,409,600千元 ,113-117年執行,本年度編 列301,200千元。 <41>空軍司令部愛二性能提升及 採購愛三計畫總經費178,681, 789千元,96-116年執行,以 前年度已編列159,483,218千 元,本年度編列858,732千元 。 <42>空軍司令部F-16A/B型戰機 性能提升計畫總經費140,069, 077千元,101-115年執行,以 前年度已編列124,199,604千 元,本年度編列490,000千元 。 <43>空軍司令部新式高級教訓機 計畫總經費68,604,869千元, 106-117年執行,以前年度已 編列37,440,408千元,本年度 編列12,554,180千元。 <44>空軍司令部F-16型機新式偵 照莢艙計畫總經費9,798,715 千元,109-118年執行,以前 年度已編列1,874,877千元, 本年度編列5,014,986千元。 <45>空軍司令部跑滑道清掃車籌 購案計畫總經費156,277千元 ,109-113年執行,以前年度 已編列126,308千元,本年度 編列29,969千元。 <46>空軍司令部ILS儀降系統換 裝案計畫總經費376,887千元 ,110-114年執行,以前年度 已編列150,560千元,本年度 編列105,160千元。 <47>空軍司令部高高空無人機系 統計畫總經費21,703,905千元 ,111-118年執行,以前年度 已編列636,610千元,本年度 編列398,640千元。 <48>空軍司令部F-16型機遠距精 準武器籌購計畫總經費47,035 ,428千元,111-119年執行, 以前年度已編列1,794,430千 元,本年度編列2,995,250千 元。 <49>空軍司令部飛機概念設計分 析系統建置案計畫總經費49,3 70千元,112-113年執行,以 前年度已編列9,320千元,本 年度編列40,050千元。 <50>空軍司令部F-16V(BLK70)型 機敵我識別器詢答密碼機計畫 總經費162,950千元,112-115 年執行,以前年度已編列6,41 8千元,本年度編列10,160千 元。 <51>軍備局偵搜戰術輪車研製案 計畫總經費489,188千元,110 -113年執行,以前年度已編列 359,428千元,本年度編列129 ,760千元。 <52>軍醫局國軍醫院電力系統汰 換案計畫總經費869,642千元 ,112-116年執行,以前年度 已編列132,292千元,本年度 編列202,004千元。 (2)採購及外購軍品作業費經費300 ,944千元。 (3)偵測暨測量製圖裝備經費,係 空軍司令部氣象服務資訊系統換 裝案計畫總經費329,061千元,1 12-113年執行,以前年度已編列 181,826千元,本年度編列147,2 35千元。 (4)訓練模擬儀器經費572,946千元 ,包括: <1>陸軍司令部新型雙聯裝刺針 飛彈系統訓練模擬器計畫總經 費178,632千元,112-113年執 行,以前年度已編列89,316千 元,本年度編列89,316千元。 <2>陸軍司令部戰場心理抗壓系 統性能提升案計畫總經費386, 066千元,112-115年執行,以 前年度已編列100,377千元, 本年度編列88,895千元。 <3>軍醫局新型人體離心機計畫 總經費2,187,315千元,109-1 14年執行,以前年度已編列1, 029,180千元,本年度編列259 ,636千元。 <4>軍醫局新型模擬深潛訓練艙 計畫總經費746,572千元,109 -113年執行,以前年度已編列 611,473千元,本年度編列135 ,099千元。 (5)一般通電裝備經費7,110,392千 元,包括: <1>國軍UHF地(艦)對空通信機換 裝計畫總經費5,428,882千元 ,109-113年執行,以前年度 已編列1,651,493千元,本年 度編列3,777,389千元。 <2>國軍HF通信機換裝案計畫總 經費4,825,798千元,109-114 年執行,以前年度已編列142, 768千元,本年度編列236,177 千元。 <3>第三代陸區系統計畫總經費7 ,809,481千元,109-116年執 行,以前年度已編列430,242 千元,本年度編列1,299,356 千元。 <4>手持式無線電機汰換案計畫 總經費787,464千元,110-113 年執行,以前年度已編列530, 198千元,本年度編列257,266 千元。 <5>陸軍司令部新型目獲雷達系 統計畫總經費3,241,004千元 ,111-115年執行,以前年度 已編列648,947千元,本年度 編列752,881千元。 <6>海軍司令部海洋監偵能量整 體提升案計畫總經費5,048,15 9千元,110-119年執行,以前 年度已編列1,150,907千元, 本年度編列592,768千元。 <7>空軍司令部TPS/FPS-117雷達 性能提升案計畫總經費1,484, 287千元,111-115年執行,以 前年度已編列814,373千元, 本年度編列194,555千元。 (6)一般武器先期選擇與採購準備 經費35,602千元。" 2024,4614021900,175815144000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形如下 : (1)陸軍司令部5,791,681千元。 (2)海軍司令部2,145,747千元。 (3)空軍司令部1,413,350千元。 (4)憲兵指揮部61,790千元。 (5)資通電軍指揮部97,603千元。 (6)政治作戰局11,563千元。 (7)軍備局747,642千元。 (8)主計局148,436,435千元。 (9)軍醫局123,712千元。 (10)全民防衛動員署16,295,151千 元。 (11)國防大學19,142千元。 (12)中正國防幹部預備學校13,414 千元。 (13)參謀本部577,675千元。 (14)軍事情報局16,160千元。 (15)電訊發展室63,298千元。 (16)院檢單位781千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)薪餉經費64,508,941千元,較 上年度增列314,135千元。 (2)各項加給經費80,293,904千元 ,較上年度減列1,046,396千元 。 (3)主副食與口糧經費4,886,828千 元,較上年度增列59,616千元。 (4)各類人員保險及作業經費16,49 4,071千元,較上年度增列696,8 27千元。 (5)各類人員退撫儲金補助經費9,2 25,806千元,較上年度增列23,4 40千元。 (6)駐外人員薪給經費405,594千元 ,較上年度增列45,851千元。" 2024,4614028100,3770982000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, 2024,4614029000,400000000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如下: 1.陸軍司令部1,608,928千元。 2.海軍司令部9,395,748千元。 3.空軍司令部730,316千元。 4.憲兵指揮部16,176千元。 5.資通電軍指揮部36,020千元。 6.政治作戰局2,550千元。 7.軍備局445,920千元。 8.主計局1,700千元。 9.軍醫局1,410,697千元。 10.全民防衛動員署493,058千元。 11.國防大學205,865千元。 12.中正國防幹部預備學校4,350千元 。 13.參謀本部22,040千元。 14.軍事情報局650千元。 15.電訊發展室10,400千元。 16.院檢單位6,680千元。" 2024,4614029800,2800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,本年度預算數較上年度增列如列數。 2024,461402B000,31066529000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, 2024,5214021800,1259369000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形如下 : (1)陸軍司令部3,000千元。 (2)海軍司令部1,350千元。 (3)空軍司令部1,860千元。 (4)軍備局1,114,003千元。 (5)軍醫局139,156千元。 2.本年度預算數之內容如下: (1)軍品研發經費1,120,213千元, 包括: <1>陸、海、空軍司令部軍品研 發經費6,210千元。 <2>軍備局國防先進科技研究計 畫經費994,003千元。 <3>軍備局功率電子射頻產業應 用發展計畫計畫總經費208,00 0千元,112-115年執行,以前 年度已編列52,000千元,本年 度編列52,000千元。 <4>軍備局應用導向智慧化積層 製造技術開發與認證計畫總經 費134,800千元,110-113年執 行,以前年度已編列101,800 千元,本年度編列33,000千元 。 <5>軍備局野戰全身型動力外骨 骼系統開發計畫總經費137,00 0千元,113-116年執行,本年 度編列35,000千元。 (2)醫學研究經費139,156千元,包 括: <1>軍醫局國防醫學研究計畫經 費97,500千元。 <2>軍醫局生物防護研究計畫總 經費208,280千元,113-117年 執行,本年度編列41,656千元 。" 2024,521402C000,9813542000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, 2024,7114022300,2107841000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形如下 : (1)陸軍司令部467,380千元。 (2)海軍司令部397,656千元。 (3)空軍司令部663,697千元。 (4)憲兵指揮部24,868千元。 (5)資通電軍指揮部18,150千元。 (6)政治作戰局2,293千元。 (7)軍備局431,055千元。 (8)主計局212千元。 (9)軍醫局49,567千元。 (10)全民防衛動員署19,360千元。 (11)國防大學6,572千元。 (12)中正國防幹部預備學校5,196 千元。 (13)參謀本部736千元。 (14)軍事情報局8,953千元。 (15)電訊發展室10,327千元。 (16)院檢單位1,819千元。 2.本年度預算數2,107,841千元,係 環保設施維護經費,較上年度增列 營區土壤污染整治作業等經費401, 747千元。" 2024,7614022100,1481600000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.撫卹與撫慰金1,334,000千元,較 上年度增列219,000千元。 2.遺族援護147,600千元,較上年度 減列7,000千元。" 2024,8914022200,1408146000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.軍人子女教育補助125,500千元, 較上年度增列25,000千元。 2.軍眷實物代金5,800千元,較上年 度減列300千元。 3.軍眷水電補助624,000千元,較上 年度增列16,884千元。 4.軍眷生育、婚喪補助652,846千元 ,與上年度同。" 2024,4017010100,448999000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費354,037千元,較上年 度核實增列人事費1,664千元。 2.基本行政工作維持費94,962千元, 較上年度減列文書檔管系統改版等 經費9,180千元,增列公營事業民 營化前退休人員之早期退休人員生 活困難特別照護金等10,801千元, 計淨增1,621千元。" 2024,4017010200,38765000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數38,765千元,係辦理學 員訓練所需經費,較上年度減列講座 鐘點費等967千元,增列協助訓練庶 務工作人力經費等1,156千元,計淨 增189千元。" 2024,4017010300,89772000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數89,772千元,係辦理促 進民間參與公共建設所需經費,較上 年度增列135千元。其中協助各機關 推動民間參與公共建設計畫(111年-1 14年)總經費340,000千元,分4年辦 理,111至112年度已編列167,606千 元,本年度續編第3年經費84,500千 元,與上年度同。" 2024,4017017400,5763000,無細項,財政部主管,財政部,投資事業股權移轉,財務支出,10.1.4,"新增出售中央再保險股份有限公司股 票所需證券交易稅及手續費等5,763 千元。" 2024,4017019000,0,交通及運輸設備,財政部主管,財政部,一般建築及設備,財務支出,10.1.5.1, 2024,4017019800,3720000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.6,仍照上年度預算數編列。 2024,5917016000,82576000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.7,"本年度預算數82,576千元,係對亞洲 開發銀行第13期亞洲開發基金捐助, 總經費341,073千元,分4年捐助,11 0至112年度已編列258,497千元,本 年度續編最後1年經費82,576千元, 與上年度同。" 2024,5917016100,0,無細項,財政部主管,財政部,填補行政院公營事業民營化基金,其他經濟服務支出,10.1.8,"上年度補助行政院公營事業民營化基 金,配合該基金裁撤,所列8,800,00 0千元如數減列。" 2024,5917018000,2000000000,中國輸出入銀行,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.9.1, 2024,5917018200,276250000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.10.1, 2024,6117015500,9018866000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.11,"本年度預算數9,018,866千元,係撥 補公教人員屬於88年5月30日以前之 保險年資應計給之養老給付金額等, 較上年度增列1,415,603千元。" 2024,4017100100,313884000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費289,004千元,較上年 度核實減列人事費5,710千元。 2.基本行政工作維持費24,880千元, 較上年度減列仰德大樓廁所及茶水 間修繕等經費1,961千元。" 2024,4017101000,357432000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.國庫及支付管理23,130千元,較上 年度增列勞務承攬人力等經費50千 元。 2.債務管理作業471千元,較上年度 增列法規英譯審查經費1千元。 3.財務規劃作業795千元,較上年度 增列公益彩券回饋金運用及管理作 業小組所需行政費用450千元。 4.公股管理作業2,074千元,較上年 度增列委託書徵求等經費359千元 。 5.菸酒管理作業36,270千元,較上年 度減列委託辦理進口酒類衛生查驗 等經費1,021千元。 6.國庫資訊作業47,692千元,與上年 度同。 7.私劣菸品查緝作業247,000千元, 較上年度減列12,714千元。 8.上年度公益彩券回饋金分配作業預 算業已編竣,所列34,184千元如數 減列。" 2024,4017109000,0,交通及運輸設備,財政部主管,國庫署,一般建築及設備,財務支出,10.2.3.1, 2024,4017109800,770000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2024,8117104500,107154485000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.5,"本年度預算數107,154,485千元,係 中央政府未償公債、中長期借款、國 庫券及短期借款等利息費用,與上年 度同。" 2024,8217104600,428455000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.6,"本年度預算數428,455千元,係辦理 國債發行及還本付息所需經費,與上 年度同。" 2024,8617102000,14653000000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.7,"本年度預算數14,653,000千元,係金 融營業稅依加值型及非加值型營業稅 法第11條規定,撥入金融業特別準備 金期間,依財政收支劃分法規定,補 足地方各級政府因統籌分配款所減少 之收入,較上年度增列2,802,000千 元。" 2024,4017200100,383370000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費353,573千元,較上年 度核實減列人事費4,190千元。 2.基本行政工作維持費29,797千元, 較上年度增列駕駛委外所需經費等 1,435千元,減列汰換冷氣機等經 費942千元,計淨增493千元。" 2024,4017201000,24381000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.革新稅制改善稅政經費4,004千元 ,較上年度增列參加亞太稅務行政 及研究組織(SGATAR)年會等經費 104千元。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經費1, 721千元,較上年度增列印製費等1 4千元。 3.稅務稽核及稽徵業務經費3,731千 元,較上年度減列稽核人員實地查 證等經費29千元。 4.稅務行政管理經費1,925千元,較 上年度增列軟體授權經費等37千元 。 5.防制菸品稅捐逃漏經費13,000千元 ,較上年度增列237千元。" 2024,4017205000,16054608000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數16,054,608千元,係依 加值型及非加值型營業稅法第58條規 定,由營業稅收入總額提撥3%作為統 一發票給獎及推行經費,較上年度增 列3,557,326千元。" 2024,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,仍照上年度預算數編列。 2024,8617202000,1438080000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.地方政府土地增值稅款短少補助63 8,080千元,係土地增值稅稅率調 降及適用自用住宅用地10%優惠稅 率之次數規定放寬後,依據土地稅 法第33條第2項及第34條第6項規定 ,撥補直轄市及縣(市)政府112 年度稅收之實質損失,與上年度同 。 2.地方政府遺產及贈與稅款短少補助 800,000千元,係遺產及贈與稅稅 率調降及免稅額調高後,依據遺產 及贈與稅法第58條之1規定,撥補 直轄市、縣市政府及鄉(鎮、市) 公所112年度稅收之實質損失,較 上年度減列300,000千元。" 2024,4017250100,2265371000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費2,084,730千元,較上 年度核實增列人事費3,747千元。 2.基本行政工作維持費180,641千元 ,較上年度減列臺北國稅局中正分 局辦公廳舍取得計畫搬遷裝修等經 費24,690千元。" 2024,4017250200,346628000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.納稅服務及規劃經費14,908千元, 較上年度增列臨時人力等經費136 千元。 2.直接稅稽徵經費57,302千元,較上 年度減列辦理強化綜合所得稅結算 申報服務措施等經費959千元。 3.稅款徵收及處理經費77,069千元, 較上年度增列承受行政執行署各分 署無法拍定不動產相關應納稅費等 6,756千元。 4.間接稅稽徵經費146,918千元,較 上年度增列證券及期貨交易稅代徵 人獎金等34,365千元。 5.法務案件處理經費16,681千元,較 上年度減列檢舉違章漏稅舉發人財 務罰鍰獎金等316千元。 6.電子處理及運用經費33,750千元, 較上年度增列汰換雷射印表機等經 費499千元。" 2024,4017259000,64806000,營建工程,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, 2024,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 2024,4017270100,1545549000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,459,960千元,較上 年度核實增列人事費15,792千元。 2.基本行政工作維持費85,589千元, 較上年度減列公有建築物耐震補強 工程等經費17,813千元。" 2024,4017270200,160385000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.納稅服務及規劃經費8,691千元, 較上年度減列印製費等2千元。 2.直接稅稽徵經費35,766千元,較上 年度減列辦理強化綜合所得稅結算 申報服務措施等經費1,679千元。 3.稅款徵收及處理經費41,985千元, 較上年度減列通訊費等1,746千元 。 4.間接稅稽徵經費45,474千元,較上 年度增列證券及期貨交易稅代徵人 獎金等3,807千元。 5.法務案件處理經費5,443千元,較 上年度增列臨時人力等經費97千元 。 6.電子處理及運用經費23,026千元, 較上年度增列資訊軟硬體設備費等 8千元。" 2024,4017279000,81477000,營建工程,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, 2024,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 2024,4017290100,2444981000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費2,251,922千元,較上 年度核實增列人事費9,431千元。 2.基本行政工作維持費193,059千元 ,較上年度增列辦公廳舍整修等經 費1,988千元。其中淡水稽徵所辦 公廳舍興建計畫總經費201,082千 元,分5年辦理,111至112年度已 編列4,505千元,本年度續編第3年 經費64,210千元,本科目編列998 千元,較上年度減列871千元。" 2024,4017290200,382218000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.納稅服務及規劃經費7,507千元, 較上年度增列辦理講習及座談會場 地佈置等經費67千元。 2.直接稅稽徵經費104,237千元,較 上年度減列辦理強化綜合所得稅結 算申報服務措施等經費2,968千元 。 3.稅款徵收及處理經費102,914千元 ,較上年度減列寄送各稅繳款書郵 資等6,173千元。 4.間接稅稽徵經費104,989千元,較 上年度增列證券及期貨交易稅代徵 人獎金等9,448千元。 5.法務案件處理經費10,937千元,較 上年度減列審查報告書表印製費等 304千元。 6.電子處理及運用經費51,634千元, 較上年度減列資訊設備搬遷等經費 1,196千元。" 2024,4017299000,63212000,營建工程,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, 2024,4017299800,400000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 2024,4017310100,2145265000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費2,023,307千元,較上 年度核實增列人事費1,137千元。 2.基本行政工作維持費121,958千元 ,較上年度增列竹南稽徵所耐震補 強工程分攤款等經費982千元。" 2024,4017310200,259689000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.納稅服務及規劃經費6,636千元, 較上年度減列辦理租稅教育及推廣 工作等經費176千元。 2.直接稅稽徵經費71,825千元,較上 年度減列辦理強化綜合所得稅結算 申報服務措施等經費1,436千元。 3.稅款徵收及處理經費73,151千元, 較上年度減列承受行政執行署各分 署無法拍定不動產相關應納稅費等 2,385千元。 4.間接稅稽徵經費69,532千元,較上 年度增列證券及期貨交易稅代徵人 獎金等7,187千元。 5.法務案件處理經費10,001千元,較 上年度減列國內旅費等140千元。 6.電子處理及運用經費28,544千元, 較上年度減列購置資通安全軟體等 經費2,682千元。" 2024,4017319000,9901000,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, 2024,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 2024,4017330100,1694784000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,580,340千元,較上 年度核實增列人事費10,698千元。 2.基本行政工作維持費114,444千元 ,較上年度增列電費及公有建築物 耐震補強等經費17,335千元。" 2024,4017330200,177388000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.納稅服務及規劃經費6,211千元, 與上年度同。 2.直接稅稽徵經費50,115千元,較上 年度減列辦理強化綜合所得稅結算 申報服務措施等經費70千元。 3.稅款徵收及處理經費40,673千元, 較上年度減列寄送稅捐稽徵書表郵 資等729千元。 4.間接稅稽徵經費49,618千元,較上 年度增列證券及期貨交易稅代徵人 獎金等3,627千元。 5.法務案件處理經費4,870千元,較 上年度減列檢舉違章漏稅舉發人財 務罰鍰獎金等423千元。 6.電子處理及運用經費25,901千元, 較上年度增列資訊設備維護等經費 452千元。" 2024,4017339000,36156000,營建工程,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, 2024,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 2024,4017350100,5875067000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費5,583,781千元,較上 年度核實減列人事費3,152千元。 2.基本行政工作維持費291,286千元 ,較上年度增列關務署及所屬大樓 外牆整修、空調機電設施修繕汰換 工程等經費152,884千元。" 2024,4017350200,1531149000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.稽徵業務165,672千元,較上年度 增列電費、X光檢查儀維護及轉口 貨物逾期不退運銷毀等經費17,864 千元。 2.查緝業務1,040,333千元,較上年 度增列海關巡緝艇汰舊換新第二期 計畫、基隆關西16私貨倉庫新建計 畫、臺北港儀檢站軌道式貨櫃檢查 儀建置計畫等經費305,965千元。 其中: (1)海關巡緝艇汰舊換新第二期計 畫總經費905,011千元,分5年辦 理,112年度已編列13,944千元 ,本年度續編第2年經費227,494 千元,較上年度增列213,550千 元。 (2)基隆關西16私貨倉庫新建計畫 總經費401,645千元,分年辦理 ,109至111年度已編列128,069 千元,上年度暫緩編列,本年度 續編第5年經費170,760千元。 (3)第六貨櫃中心軌道式貨櫃檢查 儀及儀檢站建置計畫總經費264, 157千元,分5年辦理,109至111 年度已編列221,288千元,上年 度暫緩編列,本年度續編最後1 年經費42,869千元。 (4)臺北港儀檢站軌道式貨櫃檢查 儀建置計畫總經費213,146千元 ,分3年辦理,111至112年度已 編列33,840千元,本年度續編最 後1年經費179,306千元,較上年 度增列150,227千元。 (5)臺中關第二貨櫃中心儀檢站軌 道式貨櫃檢查儀建置計畫總經費 314,141千元,分3年辦理,112 年度已編列465千元,本年度續 編第2年經費100,186千元,較上 年度增列99,721千元。 (6)新增基隆港東岸儀檢站門框式 貨櫃檢查儀建置計畫總經費290, 455千元,分3年辦理,本年度編 列第1年經費250千元。 (7)上年度海關巡緝艇汰舊換新計 畫預算業已編竣,所列363,260 千元如數減列。 3.關稅資料處理250,144千元,較上 年度增列資料中心及資安聯防設備 維護、人工智慧輔助緝私系統維運 及精進等經費26,765千元。 4.新增建構高效快遞貨物通關雲端平 臺經費65,000千元。 5.新增強化跨機關資料傳輸韌性經費 10,000千元。 6.上年度物聯網全時監控建置計畫預 算業已編竣,所列43,000千元如數 減列。 7.上年度數位海關先期研究及導入預 算業已編竣,所列29,000千元如數 減列。" 2024,4017359800,2850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.3,仍照上年度預算數編列。 2024,4017400100,929112000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費831,261千元,較上年 度核實增列人事費16,484千元。 2.基本行政工作維持費97,851千元, 較上年度減列辦理愛國西路舊財政 大樓結構補強等經費171,430千元 。" 2024,4017400200,2130336000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.國有財產接收保管經費161,167千 元,較上年度增列辦理浮覆地回復 所有權訴訟案等經費104,987千元 。 2.國有財產管理處分經費1,882,606 千元,較上年度增列辦理國有非公 用不動產環境清理維護暨登革熱高 風險場域巡查管理計畫等經費97,7 98千元。其中: (1)被占用國有非公用不動產加強 清理第二期計畫總經費1,344,10 9千元,分6年辦理,109至112年 度已編列740,102千元,本年度 續編第5年經費188,663千元,較 上年度減列2,731千元。 (2)國有非公用文化資產修復及管 理維護計畫總經費615,414千元 ,分6年辦理,111至112年度已 編列163,984千元,本年度續編 第3年經費117,728千元,與上年 度同。 (3)外來入侵種埃及聖䴉、綠鬣蜥 與恆春半島銀合歡移除及復育計 畫總經費181,494千元,分2年辦 理,112年度已編列92,140千元 ,本年度續編最後1年經費89,35 4千元,較上年度減列2,786千元 。 (4)新增國有非公用不動產環境清 理維護暨登革熱高風險場域巡查 管理計畫總經費821,772千元, 分6年辦理,本年度編列第1年經 費136,962千元。 (5)上年度向海致敬-海岸清潔維 護計畫預算業已編竣,所列244, 323千元如數減列。 3.國有財產改良利用經費19,439千元 ,較上年度增列辦理國有不動產自 行主導開發業務等經費14,555千元 。 4.國有公用財產經費2,477千元,較 上年度減列辦理國有公用財產訪查 及公用財產管理業務等經費153千 元。 5.國有財產電腦化業務經費64,647千 元,較上年度增列應用系統軟體維 護費等11,757千元。" 2024,4017409000,161572000,營建工程,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, 2024,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 2024,4017600100,446692000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費417,943千元,較上年 度核實增列人事費3,865千元。 2.基本行政工作維持費28,749千元, 較上年度增列財政資訊大樓頂樓防 水改善及東側電梯汰換工程等經費 5,698千元。" 2024,4017601000,2143293000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合規劃管理319,149千元,較上 年度減列稅務便民服務及資源整合 計畫等經費65,707千元。其中: (1)次世代稅務服務雲端平臺建構 計畫總經費1,084,567千元,分4 年辦理,112年度已編列319,805 千元,本年度續編第2年經費317 ,846千元,較上年度減列1,959 千元。 (2)上年度稅務便民服務及資源整 合計畫預算業已編竣,所列63,7 43千元如數減列。 2.國稅核課系統及資料集中處理經費 1,203,427千元,較上年度增列國 稅資訊系統永續發展計畫等經費76 6,512千元。其中: (1)服務型智慧政府2.0推動計畫— 稅務暨戶政大數據資料加值運用 計畫總經費222,000千元,分5年 辦理,110至112年度已編列138, 027千元,本年度續編第4年經費 22,659千元,較上年度減列3,74 0千元。 (2)新增國稅資訊系統永續發展計 畫總經費1,724,970千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費783 ,680千元。 3.地方稅與徵課系統及資料集中處理 42,986千元,較上年度減列地方稅 智慧線上服務計畫等經費2,535千 元。其中服務型智慧政府2.0推動 計畫—地方稅智慧線上服務計畫總 經費75,000千元,分5年辦理,110 至112年度已編列38,989千元,本 年度續編第4年經費11,065千元, 較上年度減列2,334千元。 4.資通資源管理419,743千元,較上 年度增列行政部門關鍵民生系統精 進雲端備份及回復計畫等經費56,7 41千元。其中財政部共用資料中心 資源擴充計畫總經費1,768,674千 元,分6年辦理,110至112年度已 編列904,500千元,本年度續編第4 年經費320,020千元,較上年度減 列5,186千元。 5.財政資料管理6,192千元,與上年 度同。 6.電子發票管理經費151,204千元, 較上年度減列推動雲端發票數位服 務計畫等經費20,996千元。其中服 務型智慧政府2.0推動計畫—推動 雲端發票數位服務計畫總經費1,09 1,828千元,分5年辦理,110至112 年度已編列424,736千元,本年度 續編第4年經費101,064千元,較上 年度減列20,988千元。 7.支援服務管理592千元,與上年度 同。" 2024,4017609000,0,交通及運輸設備,財政部主管,財政資訊中心,一般建築及設備,財務支出,10.11.3.1, 2024,4017609800,1174000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5120010100,1300746000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費726,768千元,與上年 度同。 2.基本行政工作維持費137,036千元 ,較上年度增列辦公大樓管理費、 檔案庫房安全管理與設施維護人力 等經費13,064千元。 3.推展一般教育及編印文教書刊經費 304,425千元,較上年度增列補助 大專校院原住民族學生資源中心等 經費42,215千元。 4.人事行政管理與財務輔導經費104, 701千元,較上年度增列補助學校 提繳未具本職兼任教師勞工退休金 等經費4,033千元。 5.辦公房屋整修及購置事務機具經費 27,816千元,較上年度增列管轄設 施修繕及辦公室更新工程等經費9, 310千元。" 2024,5120010200,18171133000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, 2024,5120010300,1700504000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, 2024,5120010500,2980394000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, 2024,5120010700,2628652000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,學務與輔導,教育支出,11.1.5.1, 2024,5120010900,5198369000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, 2024,5120018100,4268652000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, 2024,5120019000,1140000,交通及運輸設備,教育部主管,教育部,一般建築及設備,教育支出,11.1.8.1, 2024,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.9,仍照上年度預算數編列。 2024,5320011100,259202000,國立社教機構創新與發展,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.10.1, 2024,7620012100,24623826000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.學校教職員與社教機構聘任人員退 休及撫卹金13,038,369千元,較上 年度增列102,565千元。 2.補貼國立高級中等以上學校退休人 員一次退休金優惠存款利息差額1, 111,402千元,較上年度減列115,0 50千元。 3.年金改革節省退撫給付挹注退撫基 金經費5,474,055千元,較上年度 增列259,883千元。 4.新增依法撥補退撫基金(教育人員 部分)經費5,000,000千元。" 2024,5120100100,368714000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費278,463千元,較上年 度核實增列人事費7,919千元。 2.基本行政工作維持費70,414千元, 較上年度增列辦理資訊安全防護等 經費5,379千元。 3.辦公房屋整修及設備購置經費19,8 37千元,較上年度增列行政資訊系 統及全球資訊網改版等經費8,191 千元。" 2024,5120100200,126588494000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, 2024,5120108100,1320028000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, 2024,5120109800,20000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5120203000,3974215000,無細項,教育部主管,體育署,體育教育推展,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.學校體育教育經費3,792,325千元 ,較上年度增列辦理學校特殊體育 及原住民族體育活動等經費224,75 8千元。 2.全民體育教育經費11,992千元,與 上年度同。 3.輔導辦理全國性綜合運動賽會經費 100,243千元,較上年度減列防疫 物資等經費5,108千元。 4.國際學校運動組織交流經費12,800 千元,與上年度同。 5.改善及輔導各年齡層運動設施經費 56,855千元,與上年度同。" 2024,5320200100,243187000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費175,294千元,較上年 度核實增列人事費2,000千元。 2.基本行政工作維持費40,361千元, 較上年度減列辦公大樓建築物公共 安全檢測修繕等經費8,080千元。 3.綜合規劃業務27,532千元,較上年 度減列辦理體育運動法規研究等經 費1,917千元。" 2024,5320202000,1378165000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推展全民運動經費261,742千元, 較上年度增列輔導全國性體育團體 舉辦休閒體育活動等經費4,105千 元。 2.推展競技運動經費181,996千元, 較上年度增列辦理亞奧運特定體育 團體行政填報系統維運與資安維護 等經費1,895千元。 3.推展國際體育經費42,683千元,較 上年度增列輔導各體育團體爭取國 際組織在我國設置秘書處等經費2, 947千元。 4.整建運動設施經費850,744千元, 較上年度增列160,680千元,包括 : (1)全國運動場館資訊網維護管理 、運動場館之政策及法規研擬等 經費13,744千元,較上年度增列 辦理全國場館設施普查等經費92 0千元。 (2)國家運動園區整體興設與人才 培育計畫(第三期)總經費5,85 1,000千元,分7年辦理,109至1 12年度已編列1,151,840千元, 本年度續編第5年經費600,000千 元,較上年度減列77,240千元。 (3)新增優化全民運動與賽會環境 計畫經費221,000千元。 (4)新增白匏湖運動休閒生態園區 暨社會住宅興建計畫經費16,000 千元。 5.運動科技應用發展經費41,000千元 ,較上年度減列補助地方政府建置 運動科技應用場域等經費6,284千 元。" 2024,5320209000,0,交通及運輸設備,教育部主管,體育署,一般建築及設備,文化支出,11.3.4.1, 2024,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5120300100,95988000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費73,546千元,較上年度 核實減列人事費735千元。 2.基本行政工作維持費17,677千元, 較上年度增列辦公大樓管理維護、 駕駛人力委外等經費2,735千元。 3.資訊管理計畫經費4,765千元,與 上年度同。" 2024,5120301000,246664000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, 2024,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5321730100,1896764000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費152,146千元,較上年 度核實減列人事費700千元。 2.基本行政工作維持費44,618千元, 與上年度同。 3.國家圖書館南部分館暨聯合典藏中 心建設計畫總經費5,715,208千元 ,分9年辦理,106至112年度已編 列1,801,954千元,本年度續編第8 年經費1,720,000千元,本科目編 列1,700,000千元,較上年度增列1 ,357,000千元。" 2024,5321731000,29494000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, 2024,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5321800100,136734000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費111,262千元,較上年 度核實增列人事費4,972千元。 2.基本行政工作維持費25,472千元, 與上年度同。" 2024,5321801000,30174000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數30,174千元,係圖書館 業務經費,較上年度增列購置數位館 藏等經費890千元。" 2024,5321809000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.6.3.1, 2024,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5121870100,172542000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費142,106千元,較上年 度增列駐警退休退職給付等人事費 5,468千元。 2.基本行政工作維持費14,280千元, 較上年度減列辦公場域職業安全衛 生改善設施養護等經費193千元。 3.資訊作業維持費16,156千元,較上 年度增列網路閱聽服務入口網改版 系統開發等經費3,190千元。" 2024,5121870200,62153000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.節目製作經費15,738千元,與上年 度同。 2.機務維修管理經費9,652千元,較 上年度減列廣播機器、天線、鐵塔 養護等經費4,479千元。 3.彰化分臺節目製作及機務管理經費 8,485千元,較上年度增列汰換廣 播機務設備等經費1,560千元。 4.高雄分臺節目製作及機務管理經費 8,193千元,較上年度減列廣播機 器及鐵塔養護等經費600千元。 5.花蓮分臺節目製作及機務管理經費 6,669千元,較上年度增列文書檔 案管理勞務委外等經費114千元。 6.臺東分臺節目製作及機務管理經費 6,685千元,較上年度增列警衛保 全勞務服務等經費562千元。 7.節目推廣調查研究經費2,121千元 ,較上年度減列辦理各項行銷活動 等經費514千元。 8.國家語言整體發展方案—教育部主 管總經費8,385,611千元,分5年辦 理,111至112年度已編列2,886,12 8千元,本年度續編第3年經費1,78 5,406千元,本科目編列4,610千元 ,與上年度同。" 2024,5121879000,1250000,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,教育支出,11.7.3.1, 2024,5121879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,教育支出,11.7.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5121900100,352812000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費200,963千元,較上年 度核實增列人事費4,159千元。 2.基本行政工作維持費114,463千元 ,較上年度增列三峽總院區空間改 善與冰水主機汰換及臺北院區辦公 室裝修工程等經費25,702千元。 3.資訊運用及管理經費37,386千元, 較上年度減列全院區資訊設備維運 等經費6,689千元,增列建置雲端 資料中心相關資通訊硬體設備等經 費24,099千元,計淨增17,410千元 。" 2024,5121900200,245679000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, 2024,5121909000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國家教育研究院,一般建築及設備,教育支出,11.8.3.1, 2024,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423010100,689035000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費457,597千元,較上年 度核實減列人事費17,896千元。 2.基本行政工作維持費111,724千元 ,較上年度增列水電費等4,027千 元。 3.研討(考)暨進修業務經費7,280 千元,較上年度增列委託研究等經 費144千元。 4.辦理法制及兩公約人權業務經費3, 520千元,較上年度增列辦理法制 及兩公約人權媒體政策及業務宣導 等經費53千元。 5.資訊管理業務經費108,914千元, 較上年度增列1,144千元,包括: (1)服務型智慧政府2.0推動計畫之 法務服務智慧轉型計畫總經費77 5,378千元,分5年辦理,110至1 12年度已編列244,410千元,本 年度續編第4年經費67,371千元 ,本科目編列7,000千元,與上 年度同。 (2)個人電腦硬體設備維護等經費1 01,914千元,較上年度增列1,14 4千元。" 2024,3423011400,1601932000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理法律事務業務經費12,097千元 ,較上年度增列辦理調解委員會委 員團體意外險等經費20千元。 2.辦理檢察行政業務經費105,554千 元,較上年度減列國內旅費等2,21 4千元。 3.辦理司法保護業務經費811,533千 元,較上年度增列捐助財團法人犯 罪被害人保護協會及犯罪被害補償 金等705,456千元。 4.辦理國際及兩岸法律事務經費10,8 29千元,較上年度增列辦理國際司 法網絡組織亞洲區域會議等經費1, 841千元。 5.補助毒品防制基金辦理多元處遇及 施用者成癮治療業務等經費661,91 9千元,較上年度增列94,909千元 。" 2024,3423019000,1760000,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, 2024,3423019800,9807000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5223015000,9000000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.新增新世代智慧檢察AI科技計畫經 費9,000千元。 2.上年度新世代檢察革新科技計畫及 開發建置受保護管束人再犯風險評 估智慧輔助系統計畫預算業已編竣 ,所列14,000千元如數減列。" 2024,7623012000,221912000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數221,912千元,係司法 官退休及退養給付經費,較上年度增 列32,822千元。" 2024,8923013000,36892000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數36,892千元,係國家賠 償金經費,與上年度同。" 2024,3423100100,80522000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費58,388千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費1,51 3千元。 2.基本行政工作維持費22,134千元, 較上年度增列水電費等684千元。" 2024,3423101000,304321000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.司法官訓練業務經費254,047千元 ,較上年度增列司法官學員生活津 貼等經費13,639千元。 2.司法工作人員訓練業務經費50,274 千元,較上年度減列檢察事務官學 員生活津貼等經費12,840千元。" 2024,3423109000,0,交通及運輸設備,法務部主管,司法官學院,一般建築及設備,司法支出,12.2.3.1, 2024,3423109800,263000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423150100,78263000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費63,770千元,較上年度 核實減列人事費2,345千元。 2.基本行政工作維持費14,493千元, 較上年度增列水電費等1,250千元 。" 2024,3423151000,84472000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.法醫訓練研究經費17,445千元,較 上年度減列購置毒品檢驗儀器設備 等經費9,035千元。 2.法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業 務經費23,635千元,較上年度減列 設施及機械設備養護費等5,394千 元。 3.毒物化學鑑定經費12,704千元,較 上年度減列購置尿液檢驗用耗材等 經費10,772千元。 4.血清證物鑑定經費6,279千元,較 上年度增列血清證物鑑定儀器養護 等經費437千元。 5.新增法醫電腦斷層掃瞄協助相驗解 剖業務經費12,745千元。 6.新增贓證物品管理智能庫房計畫總 經費190,561千元,分年辦理,本 年度編列第1年經費143,089千元, 本科目編列11,664千元。 7.上年度北區解剖室維持預算業已編 竣,所列100千元如數減列。" 2024,3423159000,0,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.3.3.1, 2024,3423159800,178000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5223151100,23500000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.法醫病理鑑識研究計畫經費7,228 千元,較上年度減列購置鑑識儀器 設備等經費1,035千元。 2.毒物化學鑑識研究計畫經費8,163 千元,較上年度減列購置鑑識儀器 設備等經費178千元。 3.血清證物鑑識研究計畫經費8,109 千元,較上年度減列購置實驗藥品 及試劑等經費187千元。" 2024,3423160100,422112000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費368,304千元,較上年 度核實減列人事費2,902千元。 2.基本行政工作維持費53,808千元, 較上年度減列辦公廳室整修工程等 經費50,934千元。" 2024,3423161000,99466000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理廉政政策規劃考核業務經費17 ,752千元,較上年度增列辦理透明 晶質獎等經費3,473千元。 2.辦理貪瀆預防業務經費7,971千元 ,較上年度增列財產申報網路系統 服務等經費729千元。 3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督 導業務經費32,700千元,較上年度 增列獎勵民眾檢舉貪污瀆職案件獎 勵金等2,955千元。 4.辦理政風機構督導審核業務經費1, 694千元,與上年度同。 5.新增贓證物品管理智能庫房計畫總 經費190,561千元,分年辦理,本 年度編列第1年經費143,089千元, 本科目編列39,349千元。" 2024,3423169000,0,營建工程,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, 2024,3423169800,536000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5223161000,5200000,無細項,法務部主管,廉政署,司法科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.新增智慧肅貪科技計畫經費5,200 千元。 2.上年度偵訊效能提升及偵謊輔助系 統開發計畫預算業已編竣,所列3, 400千元如數減列。" 2024,3423170100,191408000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費165,504千元,較上年 度核實減列人事費238千元。 2.基本行政工作維持費25,904千元, 較上年度增列辦公環境清潔等經費 254千元。" 2024,3423174100,14762367000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費10,089,383千元,較上 年度增列員工薪俸晉級差額等經費 114,156千元。 2.基本行政工作維持費691,217千元 ,較上年度增列水電費等32,879千 元。 3.辦理矯正行政業務經費171,797千 元,較上年度減列指紋建檔及比對 系統再造等經費27,472千元。 4.辦理矯正訓練業務經費40,727千元 ,較上年度減列購置學員制服及膳 食材料等經費3,206千元。 5.辦理矯正、醫療及訓練業務經費66 4,248千元,較上年度增列安全及 警戒系統汰換等經費105,857千元 。 6.辦理收容人給養業務經費1,668,31 5千元,較上年度減列23,538千元 。 7.補助收容人健保費1,434,074千元 ,較上年度增列188,799千元。 8.矯正機關便民線上服務建置計畫經 費2,606千元,較上年度減列擴增 行動接見系統功能等經費544千元 。" 2024,3423178700,1454978000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.彰化看守所遷建工程計畫總經費3, 094,287千元,分年辦理,108至11 2年度已編列1,639,309千元,本年 度續編最後1年經費1,454,978千元 ,較上年度增列561,337千元。 2.上年度八德外役監獄新(擴)建工程 計畫預算業已編竣,所列214,016 千元如數減列。" 2024,3423179000,10030000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, 2024,3423179800,19920000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5223175000,28000000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數28,000千元,係辦理收 容人數位帳戶及供應服務系統開發計 畫經費,較上年度減列建置供應服務 整合平臺相關主機及儲存陣列裝置等 經費1,000千元。" 2024,3423180100,123877000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費110,698千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費2, 802千元。 2.基本行政工作維持費13,179千元, 較上年度增列水電費等642千元。" 2024,3423181000,21598000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數21,598千元,係辦理及 督導執行業務經費,較上年度減列辦 公廳室修繕工程等經費5,609千元。" 2024,3423184000,1434046000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費905,599千元,較上年 度核實減列人事費4,984千元。 2.基本行政工作維持費170,721千元 ,較上年度增列設施及機械設備養 護費等8,007千元。 3.辦理執行業務經費357,726千元, 較上年度增列執行業務委外人力等 經費19,349千元。" 2024,3423188500,166648000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工 程中長程計畫總經費450,161千元, 分年辦理,以前年度編列15,557千元 ,本年度續編166,648千元,較上年 度增列155,445千元。" 2024,3423189000,0,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, 2024,3423189800,6643000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,仍照上年度預算數編列。 2024,3423200100,149957000,無細項,法務部主管,最高檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費137,485千元,較上年 度核實減列人事費5,126千元。 2.基本行政工作維持費12,472千元, 較上年度增列辦公廳舍養護費等88 3千元。" 2024,3423201000,53726000,無細項,法務部主管,最高檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.非常上訴暨第三審刑事案件處理經 費11,460千元,較上年度增列辦公 廳室整修工程等經費10,002千元。 2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費 6,428千元,較上年度增列國外旅 費等648千元。 3.辦理選舉查察業務經費35,838千元 ,較上年度增列辦理查察賄選業務 等經費721千元。" 2024,3423209800,160000,無細項,法務部主管,最高檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3423300100,891074000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費760,384千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費5, 215千元。 2.基本行政工作維持費52,227千元, 較上年度增列資訊服務費等7,215 千元。 3.檢舉與查緝毒品獎金經費78,463千 元,較上年度減列獎勵民眾檢舉毒 品犯罪案件獎勵金等5,286千元。" 2024,3423301000,1340921000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費737,309千元,較上年度增列刑 後強制治療及購置區塊鏈偵查工具 等經費85,252千元。 2.辦理重大刑事鑑定及涉外刑事案件 等業務經費15,369千元,與上年度 同。 3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費78千元,與上年度同。 4.強化社會安全網第二期計畫總經費 3,461,352千元,分5年辦理,110 至112年度已編列1,060,947千元, 本年度續編第4年經費525,860千元 ,較上年度減列73,004千元。 5.新增贓證物品管理智能庫房計畫總 經費190,561千元,分年辦理,本 年度編列第1年經費143,089千元, 本科目編列62,305千元。" 2024,3423309000,2320000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.8.3.1, 2024,3423309800,4406000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423310100,170531000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費164,853千元,較上年 度核實減列人事費6,082千元。 2.基本行政工作維持費5,678千元, 較上年度增列辦公廳室整修工程等 經費767千元。" 2024,3423311000,4834000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數4,834千元,係辦理刑 事案件偵查及執行等業務經費,較上 年度減列汰換發電機及變電站高壓設 備等經費2,275千元。" 2024,3423319000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, 2024,3423319800,172000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,第一預備金,司法支出,12.9.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423320100,130911000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費124,731千元,較上年 度核實減列人事費2,592千元。 2.基本行政工作維持費6,180千元, 較上年度增列老舊廳舍拆除等經費 1,620千元。" 2024,3423321000,4889000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數4,889千元,係辦理刑 事案件偵查及執行等業務經費,較上 年度減列汰換空調設備等經費1,860 千元。" 2024,3423329000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.10.3.1, 2024,3423329800,109000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,第一預備金,司法支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423330100,166310000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費158,724千元,較上年 度核實減列人事費1,969千元。 2.基本行政工作維持費7,586千元, 較上年度增列水電費等361千元。" 2024,3423331000,5843000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數5,843千元,係辦理刑 事案件偵查及執行等業務經費,較上 年度增列汰換空調系統冷卻水塔及冰 水管等經費1,513千元。" 2024,3423339000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.11.3.1, 2024,3423339800,124000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,第一預備金,司法支出,12.11.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423340100,58339000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費53,794千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費1,43 7千元。 2.基本行政工作維持費4,545千元, 較上年度增列辦公廳室整修工程等 經費1,684千元。" 2024,3423341000,4124000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數4,124千元,係辦理刑 事案件偵查及執行等業務經費,較上 年度增列購置辦公設備等經費2,172 千元。" 2024,3423349000,3700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.12.3.1, 2024,3423349800,100000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,第一預備金,司法支出,12.12.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423350100,19557000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費18,079千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費1,81 6千元。 2.基本行政工作維持費1,478千元, 較上年度增列水電費等20千元。" 2024,3423351000,1032000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數1,032千元,係辦理刑 事案件偵查及執行等業務經費,較上 年度增列國內旅費等39千元。" 2024,3423359800,47000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3423410100,1132384000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,072,690千元,較上 年度增列員工薪俸晉級差額等經費 43,508千元。 2.基本行政工作維持費59,694千元, 較上年度增列通訊費及影印機租賃 等經費5,075千元。" 2024,3423411000,136928000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費116,141千元,較上年度增列緩 起訴處分金及認罪協商金提撥犯罪 被害補償金等35,368千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費20,787千元,較上年度增列辦理 修復式司法方案專責個案管理工作 等經費1,650千元。" 2024,3423418500,507070000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.14.3,"新增臺灣臺北地方檢察署暨臺灣高等 檢察署擴遷建辦公廳舍中長程個案計 畫總經費14,140,487千元,分年辦理 ,本年度編列507,070千元。" 2024,3423419000,5100000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.14.4.1, 2024,3423419800,699000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.14.5,仍照上年度預算數編列。 2024,3423420100,503707000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費468,789千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費12 ,900千元。 2.基本行政工作維持費34,918千元, 較上年度增列水電費等2,471千元 。" 2024,3423421000,69563000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費57,007千元,較上年度增列檢察 官助理辦理偵查輔助工作等經費8, 999千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費12,556千元,較上年度增列辦理 修復式司法方案專責個案管理工作 等經費809千元。" 2024,3423429000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.3.1, 2024,3423429800,292000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423430100,876247000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費822,119千元,較上年 度核實減列人事費2,121千元。 2.基本行政工作維持費54,128千元, 較上年度增列辦公環境清潔等經費 2,843千元。" 2024,3423431000,112129000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費88,276千元,較上年度增列檢察 官助理辦理偵查輔助工作等經費12 ,022千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費23,853千元,較上年度增列辦理 新世代反毒策略個別化處遇工作等 經費2,707千元。" 2024,3423439000,4520000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.3.1, 2024,3423439800,498000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423470100,732623000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費679,066千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費2, 404千元。 2.基本行政工作維持費53,557千元, 較上年度增列地下室車道修繕及水 電費等10,331千元。" 2024,3423471000,121058000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費94,918千元,較上年度增列檢察 官助理辦理偵查輔助工作等經費18 ,359千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費26,140千元,較上年度增列辦理 新世代反毒策略個別化處遇工作等 經費3,654千元。" 2024,3423479000,2320000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.3.1, 2024,3423479800,789000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423480100,322906000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費300,597千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費4, 119千元。 2.基本行政工作維持費22,309千元, 較上年度增列水電費等704千元。" 2024,3423481000,62904000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費50,888千元,較上年度增列檢察 官助理辦理偵查輔助工作等經費5, 608千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費12,016千元,較上年度增列辦理 修復式司法方案專責個案管理工作 等經費1,033千元。" 2024,3423489000,1870000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.18.3.1, 2024,3423489800,202000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423490100,221267000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費204,344千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費9, 187千元。 2.基本行政工作維持費16,923千元, 較上年度增列設施及機械設備養護 費等6,757千元。" 2024,3423491000,51280000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費39,173千元,較上年度增列購置 辦公設備等經費10,283千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費12,107千元,較上年度增列辦理 修復式司法方案專責個案管理工作 等經費936千元。" 2024,3423499000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.19.3.1, 2024,3423499800,141000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423500100,949250000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費920,292千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費29 ,652千元。 2.基本行政工作維持費28,958千元, 較上年度增列一般行政事務等經費 5,806千元。" 2024,3423501000,187667000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費158,629千元,較上年度增列緩 起訴處分金及認罪協商金提撥犯罪 被害補償金等27,938千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費29,038千元,較上年度增列辦理 新世代反毒策略個別化處遇工作等 經費2,312千元。" 2024,3423508500,350000000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.20.3,"臺灣高等檢察署臺中檢察分署暨臺灣 臺中地方檢察署擴遷建辦公廳舍中長 程計畫總經費3,982,823千元,分年 辦理,以前年度已編列51,196千元, 本年度續編350,000千元,較上年度 增列350,000千元。" 2024,3423509000,2020000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.4.1, 2024,3423509800,538000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.5,仍照上年度預算數編列。 2024,3423510100,203656000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費194,017千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費3, 596千元。 2.基本行政工作維持費9,639千元, 較上年度增列水電費等554千元。" 2024,3423511000,35901000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費26,288千元,較上年度增列檢察 官助理辦理偵查輔助工作等經費2, 918千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費9,613千元,較上年度增列辦理 修復式司法方案專責個案管理工作 等經費895千元。" 2024,3423519000,1000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, 2024,3423519800,138000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423520100,399934000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費388,597千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費16 ,276千元。 2.基本行政工作維持費11,337千元, 較上年度增列水電費等1,421千元 。" 2024,3423521000,79148000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費61,778千元,較上年度增列緩起 訴處分金及認罪協商金提撥犯罪被 害補償金等23,917千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費17,370千元,較上年度增列辦理 修復式司法方案專責個案管理工作 等經費914千元。" 2024,3423528500,623397000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.22.3,"臺灣彰化地方檢察署暨法務部行政執 行署彰化分署聯合遷建辦公廳舍計畫 總經費1,981,038千元,分年辦理,1 05至112年度已編列1,152,321千元, 本年度續編623,397千元,較上年度 增列143,708千元。" 2024,3423529000,1640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.22.4.1, 2024,3423529800,246000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.5,仍照上年度預算數編列。 2024,3423530100,223319000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費215,122千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費3, 160千元。 2.基本行政工作維持費8,197千元, 較上年度增列一般行政事務等經費 893千元。" 2024,3423531000,46811000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費35,541千元,較上年度增列緩起 訴處分金及認罪協商金提撥犯罪被 害補償金等10,303千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費11,270千元,較上年度增列辦理 修復式司法方案專責個案管理工作 等經費776千元。" 2024,3423539000,4900000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.3.1, 2024,3423539800,150000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423540100,314773000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費298,022千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費9, 653千元。 2.基本行政工作維持費16,751千元, 較上年度增列水電費等954千元。" 2024,3423541000,49527000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費38,001千元,較上年度增列汰換 電梯設備等經費12,928千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費11,526千元,較上年度增列辦理 新世代反毒策略個別化處遇工作等 經費1,453千元。" 2024,3423549000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.24.3.1, 2024,3423549800,196000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423560100,572479000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費546,129千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費14 ,648千元。 2.基本行政工作維持費26,350千元, 較上年度增列水電費等1,875千元 。" 2024,3423561000,133709000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費108,104千元,較上年度增列緩 起訴處分金及認罪協商金提撥犯罪 被害補償金等40,413千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費25,605千元,較上年度增列辦理 新世代反毒策略個別化處遇工作等 經費3,202千元。" 2024,3423569000,1640000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.3.1, 2024,3423569800,376000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423570100,381805000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費341,385千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費15 ,137千元。 2.基本行政工作維持費40,420千元, 較上年度增列水電費等2,925千元 。" 2024,3423571000,83661000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費67,441千元,較上年度增列緩起 訴處分金及認罪協商金提撥犯罪被 害補償金等11,989千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費16,220千元,較上年度增列辦理 新世代反毒策略個別化處遇工作等 經費1,539千元。" 2024,3423579800,193000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.3,仍照上年度預算數編列。 2024,3423580100,774125000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費724,576千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費31 ,290千元。 2.基本行政工作維持費49,549千元, 較上年度增列水電費等5,031千元 。" 2024,3423581000,154527000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費134,818千元,較上年度增列緩 起訴處分金及認罪協商金提撥犯罪 被害補償金等28,388千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費19,709千元,較上年度增列辦理 新世代反毒策略個別化處遇工作等 經費1,432千元。" 2024,3423589000,1200000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, 2024,3423589800,449000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423590100,314621000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費300,839千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費11 ,353千元。 2.基本行政工作維持費13,782千元, 較上年度增列辦公廳室租金等1,84 7千元。" 2024,3423591000,57040000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費41,995千元,較上年度增列緩起 訴處分金及認罪協商金提撥犯罪被 害補償金等9,607千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費15,045千元,較上年度增列辦理 修復式司法方案專責個案管理工作 等經費891千元。" 2024,3423599000,1500000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.28.3.1, 2024,3423599800,185000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423600100,139807000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費127,191千元,較上年 度核實減列人事費2,867千元。 2.基本行政工作維持費12,616千元, 較上年度增列辦公廳室整修工程等 經費1,535千元。" 2024,3423601000,29436000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費19,093千元,較上年度增列緩起 訴處分金及認罪協商金提撥犯罪被 害補償金等1,401千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費10,343千元,較上年度增列辦理 修復式司法方案專責個案管理工作 等經費842千元。" 2024,3423609000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.29.3.1, 2024,3423609800,256000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423610100,195058000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費183,317千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費5, 289千元。 2.基本行政工作維持費11,741千元, 較上年度增列辦公廳室整修工程等 經費1,998千元。" 2024,3423611000,40454000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費29,044千元,較上年度增列緩起 訴處分金及認罪協商金提撥犯罪被 害補償金等8,475千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費11,410千元,較上年度增列辦理 修復式司法方案專責個案管理工作 等經費1,318千元。" 2024,3423619000,3700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.30.3.1, 2024,3423619800,238000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423620100,183444000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費172,751千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費5, 291千元。 2.基本行政工作維持費10,693千元, 較上年度增列水電費等1,001千元 。" 2024,3423621000,30811000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費21,184千元,較上年度增列檢察 官助理辦理偵查輔助工作等經費3, 537千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費9,627千元,較上年度增列辦理 修復式司法方案專責個案管理工作 等經費826千元。" 2024,3423629000,820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.31.3.1, 2024,3423629800,292000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423630100,202401000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費188,426千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費1, 615千元。 2.基本行政工作維持費13,975千元, 較上年度增列一般行政事務等經費 1,633千元。" 2024,3423631000,33725000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費22,566千元,較上年度增列檢察 官助理辦理偵查輔助工作等經費6, 568千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費11,159千元,較上年度增列辦理 修復式司法方案專責個案管理工作 等經費766千元。" 2024,3423639000,3700000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.32.3.1, 2024,3423639800,367000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423640100,88151000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費81,324千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費3,46 2千元。 2.基本行政工作維持費6,827千元, 較上年度增列水電費等433千元。" 2024,3423641000,11697000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費8,932千元,較上年度減列停車 棚工程等經費2,011千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費2,765千元,較上年度增列辦理 新世代反毒策略個別化處遇工作等 經費136千元。" 2024,3423649000,1500000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.33.3.1, 2024,3423649800,110000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423900100,21110000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費19,485千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費1,14 3千元。 2.基本行政工作維持費1,625千元, 較上年度增列辦公廳舍養護費等64 千元。" 2024,3423901000,2039000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數2,039千元,係辦理刑 事案件偵查及執行等業務經費,較上 年度減列非核心法警勤務委外人力等 經費2,379千元。" 2024,3423909000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.34.3.1, 2024,3423909800,50000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,第一預備金,司法支出,12.34.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423910100,57711000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費53,931千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費80千 元。 2.基本行政工作維持費3,780千元, 較上年度增列辦公廳舍養護費等1, 004千元。" 2024,3423911000,10425000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費8,950千元,較上年度增列緩起 訴處分金及認罪協商金提撥犯罪被 害補償金等3,267千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費1,475千元,較上年度減列新世 代反毒策略僱用觀護追蹤輔導員等 經費779千元。" 2024,3423919000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.35.3.1, 2024,3423919800,110000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423920100,17444000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費16,103千元,較上年度 核實減列人事費167千元。 2.基本行政工作維持費1,341千元, 較上年度增列水電費等38千元。" 2024,3423921000,3670000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業務經 費2,893千元,較上年度增列非核 心法警勤務委外人力等經費1,561 千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經 費777千元,較上年度增列辦理新 世代反毒策略個別化處遇工作等經 費71千元。" 2024,3423929000,130000,交通及運輸設備,法務部主管,福建連江地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.36.3.1, 2024,3423929800,100000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.36.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3423950100,5268930000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費4,763,253千元,較上 年度核實減列人事費57,348千元。 2.基本行政工作維持費139,703千元 ,較上年度增列水電費等15,957千 元。 3.一般行政業務經費135,500千元, 較上年度減列北部地區機動工作站 外牆整修工程等經費17,021千元。 4.資訊作業經費185,775千元,較上 年度增列中和調查園區網路設備建 置等經費27,663千元。 5.人員訓練經費41,500千元,較上年 度增列水電費等3,200千元。 6.出國參加會議及訓練經費3,199千 元,較上年度減列派員參加國際會 議等經費51千元。" 2024,3423951000,328970000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.調查資料蒐處與運用經費59,600千 元,與上年度同。 2.兩岸資料蒐集與研究經費5,115千 元,較上年度減列專書印刷等經費 985千元。 3.國際事務資料蒐處與運用經費28,5 26千元,與上年度同。 4.國家安全維護及安全防護工作經費 26,800千元,較上年度增列舉辦全 民安全防護活動等經費603千元。 5.貪瀆犯罪防制經費45,115千元,較 上年度增列辦理案件履勘及證物扣 押等經費1,911千元。 6.經濟犯罪防制經費27,649千元,較 上年度增列國內旅費等5,143千元 。 7.毒品犯罪防制經費30,864千元,與 上年度同。 8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費77,5 30千元,較上年度增列辦案用鑑識 軟體使用費等67,610千元。 9.新增贓證物品管理智能庫房計畫總 經費190,561千元,分年辦理,本 年度編列第1年經費143,089千元, 本科目編列27,771千元。" 2024,3423952000,443550000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.科技鑑識工作經費63,249千元,較 上年度增列智能蒐證雲系統維護等 經費10,009千元。 2.電訊工作經費8,273千元,較上年 度增列購置無線電通訊器材等經費 688千元。 3.通訊監察工作經費169,912千元, 較上年度增列行動電話監察系統養 護等經費9,309千元。 4.鑑識科學大樓遷置暨科學偵查檢驗 設備精進中程計畫總經費335,246 千元,分4年辦理,112年度已編列 40,812千元,本年度續編第2年經 費202,116千元,較上年度增列161 ,304千元。" 2024,3423959000,485742000,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.37.4.1, 2024,3423959800,3924000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.37.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5223953000,54273000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.37.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.精進鑑識科技計畫經費14,300千元 ,較上年度增列購置標準品及實驗 用設備等經費3,697千元。 2.資安威脅獵蒐執法行動計畫經費25 ,973千元,較上年度減列購置鑑識 軟體等經費2,415千元。 3.臺灣資安卓越深耕-先進網路鑑識 計畫經費14,000千元,與上年度同 。" 2024,5226014000,22897550000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.科技行政管理經費90,829千元,較 上年度增列員工薪俸晉級差額等經 費2,013千元。 2.政策研究與推動計畫經費837,827 千元,較上年度增列辦理產業前瞻 、淨零排放領域及科專研發成果多 元運用等經費22,312千元。 3.工研院科技專案計畫經費11,386,1 07千元,較上年度增列辦理產業低 碳減廢綠色製程創新技術開發、前 瞻晶片與系統加速生醫新農產業創 新及全台半導體相關軟硬體建置與 資源共享等經費4,298,013千元。 4.其他法人科技專案計畫經費3,524, 484千元,較上年度增列辦理高效 運算晶片之高速傳輸介面關鍵技術 、全齡健康之創新治療產品開發驗 證及高齡科技產業等經費197,882 千元。 5.業學界科技專案計畫經費7,058,30 3千元,較上年度增列補助企業創 新研發淬鍊及新創前瞻技術淬鍊等 經費2,047,363千元。" 2024,5226014200,18000000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬外國專業人才,科學支出,13.1.2,"本年度預算數18,000千元,係辦理延 攬外國專業人才經費,較上年度增列 辦理海外專業人才延攬暨網絡布建計 畫等經費542千元。" 2024,5226014300,94938000,無細項,經濟部主管,經濟部,數位應用與資安韌性,科學支出,13.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推動數位應用計畫經費72,834千元 ,較上年度增列22,318千元,包括 : (1)服務型智慧政府2.0推動計畫- 經濟資料決策分析與智慧輔助計 畫總經費416,000千元,分5年辦 理,110至112年度已編列185,57 3千元,本年度續編第4年經費43 ,000千元,較上年度減列7,516 千元。 (2)新增辦理管考資訊系統功能擴 充及改版等經費29,834千元。 2.推動資安韌性計畫經費22,104千元 ,較上年度增列辦理資安稽核及資 安治理成熟度輔導等經費3,064千 元。" 2024,5226014400,29255000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動投資審議智慧發展,科學支出,13.1.4,"服務型智慧政府2.0推動計畫-僑外來 臺投資全程線上申辦審議服務計畫總 經費443,100千元,分5年辦理,110 至112年度已編列169,824千元,本年 度續編第4年經費29,255千元,較上 年度減列8,593千元。" 2024,5926010100,1255885000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費790,347千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費34 ,537千元。 2.基本行政工作維持費110,720千元 ,較上年度減列高壓變電站及電力 設備更新工程等經費5,995千元。 3.資訊管理經費120,954千元,較上 年度增列32,883千元,包括: (1)資訊相關經費105,954千元,較 上年度增列調整系統及網路架構 等經費17,883千元。 (2)新增行政部門關鍵民生系統精 進雲端備份及回復計畫經費15,0 00千元。 4.經濟統計調查經費38,643千元,較 上年度增列資訊系統維護作業等經 費4,593千元。 5.研究發展規劃管理經費29,779千元 ,較上年度增列委託辦理國內外經 濟情勢分析暨南臺灣經濟動態等經 費2,748千元。 6.經貿談判經費43,000千元,較上年 度增列參與WTO談判及經貿議題專 業諮詢等經費28千元。 7.中石化安順廠污染案居民照護計畫 經費122,442千元,較上年度增列2 ,622千元。" 2024,5926010200,36227000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費27,282千元, 較上年度增列辦公大樓維修等經費 375千元。 2.綜合企劃經費3,160千元,較上年 度增列辦理物資經濟動員業務及公 共藝術設置計畫審查等經費1,029 千元。 3.公共工程管理經費4,128千元,較 上年度增列辦理公共工程施工查核 等經費297千元。 4.事業管理經費1,657千元,較上年 度增列辦理計畫審查等經費204千 元。" 2024,5926010300,11783000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費4,915千元, 較上年度增列辦公空間整修及茶水 間改造規劃等經費1,297千元。 2.投資案件之審核及管理經費2,966 千元,較上年度減列檔案封皮等經 費238千元。 3.投資案件電腦處理作業經費3,902 千元,較上年度減列資訊系統維護 等經費91千元。" 2024,5926011200,31815000,無細項,經濟部主管,經濟部,經貿人才培育及發展,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數31,815千元,係辦理經 貿人才培育經費,較上年度增列宿舍 電壓容量改善及電線汰換工程等經費 5,815千元。" 2024,5926012400,153168000,無細項,經濟部主管,經濟部,促進投資,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費3,415千元, 較上年度減列辦公室及停車位租金 等經費2,855千元。 2.投資資訊服務經費15,623千元,較 上年度增列辦理企業與人權國際法 制發展與實踐專業諮詢服務計畫等 經費1,117千元。 3.對僑外商在臺或來臺投資之服務經 費61,458千元,較上年度增列辦理 投資臺灣事務所專案服務計畫等經 費2,045千元。 4.對赴外投資臺商之服務經費32,192 千元,較上年度增列辦理捐助世界 及六大洲臺灣商會聯合總會等經費 3,403千元。 5.吸引臺商回臺投資之服務經費11,6 09千元,較上年度增列海外臺商回 臺投資等經費67千元。 6.駐外投資服務工作經費7,871千元 ,較上年度減列辦理拓銷招商事務 等經費803千元。 7.加速投資臺灣之服務計畫經費21,0 00千元,較上年度減列辦理投資計 畫後續追蹤等經費1,800千元。" 2024,5926018000,100000000000,無細項,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.10,"本年度預算數100,000,000千元,係 由國庫增資台灣電力股份有限公司辦 理穩定供電建設方案經費,較上年度 減列50,000,000千元。" 2024,5926018100,0,經濟作業基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.11.1, 2024,5926019000,18874000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.12.1, 2024,5926019800,82000000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.13,仍照上年度預算數編列。 2024,6326016200,787000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難照護金,福利服務支出,13.1.14,"本年度預算數787千元,係臺灣鋁業 股份有限公司等裁撤單位早期退休人 員生活困難之年節照護金,較上年度 減列176千元。" 2024,7626016000,7552000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.鹽務人員退休撫卹經費285千元, 較上年度減列604千元。 2.高雄硫酸錏股份有限公司退休人員 月退休金、遺屬年金經費1,444千 元,較上年度減列174千元。 3.新增台灣中興紙業股份有限公司等 公營事業民營化員工權益補償補助 等經費5,823千元。" 2024,5226102200,11389180000,無細項,經濟部主管,產業發展署,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.發展新興與高科技產業經費4,276, 026千元,較上年度減列辦理發展 智慧製造解決方案推動計畫及智慧 機械產業技術提升補助計畫等經費 359,724千元,增列辦理驅動國內I C設計業者先進發展補助計畫及亞 灣2.0-智慧科技創新應用綱要計畫 等經費1,930,160千元,計淨增1,5 70,436千元。 2.策進產業躍升與永續發展環境經費 7,113,154千元,較上年度減列辦 理產業淨零碳排推動計畫及中小企 業淨零轉型計畫等經費784,722千 元,增列辦理促進中小型製造業轉 型加值計畫及普惠科技驅動高齡市 場商機計畫等經費1,325,655千元 ,計淨增540,933千元。" 2024,5726100100,374241000,無細項,經濟部主管,產業發展署,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費312,619千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費15 ,023千元。 2.基本行政工作維持費24,581千元, 較上年度減列大樓污水管更換及地 板整修工程等經費2,451千元,增 列公務車輛駕駛人力委託外包等經 費2,551千元,計淨增100千元。 3.資訊管理經費37,041千元,較上年 度減列虛擬化系統資源管理軟體購 置等經費965千元,增列備份軟體 維護等經費1,013千元,計淨增48 千元。" 2024,5726102000,10066000,無細項,經濟部主管,產業發展署,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.產業政策企劃經費3,112千元,較 上年度增列翻譯費及外文審查費等 47千元。 2.產業行政與管理經費6,954千元, 較上年度增列印製收據及信封等經 費2千元。" 2024,5726108100,678000000,經濟特別收入基金,經濟部主管,產業發展署,非營業特種基金,工業支出,13.2.4.1, 2024,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,產業發展署,第一預備金,工業支出,13.2.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5226201000,183055000,無細項,經濟部主管,國際貿易署,數位貿易,科學支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.數位展覽領航計畫43,000千元,較 上年度增列智慧展覽科技應用於國 外展會等經費2,195千元。 2.輔導減碳企業提升出口能量計畫6, 055千元,較上年度減列減碳出口 能力評估系統及碳足跡指引網站維 運等經費8,730千元。 3.新增運用數位新貿易模式計畫經費 134,000千元。" 2024,5926200100,608795000,無細項,經濟部主管,國際貿易署,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費525,070千元,較上年 度核實減列人事費2,211千元。 2.基本行政工作維持費40,132千元, 較上年度減列屋頂防水隔熱工程等 經費8,124千元。 3.國貿行政人員訓練經費414千元, 較上年度增列辦理國際經貿談判在 職專班等經費161千元。 4.資訊管理業務經費43,179千元,較 上年度增列公文系統建置等經費6, 385千元。" 2024,5926201000,2368679000,無細項,經濟部主管,國際貿易署,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.貿易行政與管理經費24,949千元, 較上年度減列辦理管理輸出入貿易 及推動國際貿易等經費138千元。 2.展館及國際會議中心營運管理經費 438,776千元,較上年度增列地價 稅及房屋稅等經費22,139千元。 3.興建桃園會展中心計畫總經費4,65 9,541千元,分年辦理,106至112 年度已編列3,493,885千元,本年 度續編1,165,656千元,較上年度 增列92,083千元。 4.2025年大阪世界博覽會計畫總經費 2,000,000千元,分4年辦理,112 年度已編列437,950千元,本年度 續編第2年經費718,886千元,較上 年度增列280,936千元。 5.國際經濟合作17,677千元,較上年 度增列辦理雙邊經濟合作會議、英 文核稿及中英口譯等經費376千元 。 6.貿易調查業務2,735千元,較上年 度增列舉辦聽證會場地租金及專家 學者出席費等88千元。" 2024,5926209800,5200000,無細項,經濟部主管,國際貿易署,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5226310400,530884000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立度量衡及標準檢測驗證,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.服務型智慧政府2.0推動計畫-標準 檢驗及計量便捷智能服務計畫總經 費170,900千元,分5年辦理,110 至112年度已編列66,357千元,本 年度續編第4年經費19,580千元, 較上年度減列1,155千元。 2.再生能源憑證運行與發展計畫經費 45,000千元,較上年度減列辦理再 生能源憑證案場作業及制度運作等 經費6,282千元。 3.建構新世代數位科技基磐標準與驗 證環境計畫經費22,000千元,較上 年度減列辦理中文資訊用字編碼相 關國際標準研究及參與等經費1,82 1千元。 4.5G智慧杆檢測標準及驗證計畫經費 27,952千元,較上年度減列辦理5G 智慧杆標準制定等經費3,468千元 。 5.智慧製造標準建置及國際鏈結計畫 經費299,441千元,較上年度增列 汰換國家級量測系統等經費16,710 千元。 6.綠能科技產業標準檢測驗證計畫經 費33,911千元,較上年度減列辦理 大尺寸太陽光電模組及零組件標準 檢測驗證等經費2,290千元。 7.儲能系統安全暨智慧電網標準檢測 驗證計畫經費60,000千元,較上年 度減列辦理提升電力調節系統檢測 驗證能量等經費6,000千元。 8.新增6G晶片整合系統標準檢測與驗 證計畫經費23,000千元。" 2024,5926310100,1368592000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,178,084千元,較上 年度核實減列人事費6,523千元。 2.基本行政工作維持費138,841千元 ,較上年度增列辦理建築物防水修 補及屋頂防水等經費10,682千元。 3.資訊作業環境之設置與維護經費51 ,667千元,較上年度增列資訊系統 維護等經費65千元。" 2024,5926310200,593429000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合企劃及國際事務經費16,669千 元,較上年度增列辦理商品標示之 研析特定公告事項與精進業務管理 等經費1,079千元。 2.標準制定推行與服務經費27,755千 元,較上年度增列辦理國家標準制 修訂等經費1,924千元。 3.強化商品檢驗及驗證效能經費78,8 47千元,較上年度增列辦理商品驗 證登錄等經費2,178千元。 4.發展檢試驗暨技術服務經費91,750 千元,較上年度增列辦理綠能產品 檢測技術及驗證等經費3,190千元 。 5.度量衡管理及檢定經費271,610千 元,較上年度增列辦理電度表檢定 等經費15,502千元。 6.度量衡器檢定檢查事務經費106,79 8千元,較上年度增列24,188千元 ,包括: (1)建置度量衡檢測基磐環境計畫 總經費196,252千元,分4年辦理 ,110至112年度已編列117,437 千元,本年度續編最後1年經費7 8,815千元,較上年度增列26,60 6千元。 (2)度量衡器檢定檢查事務經費等2 7,983千元,較上年度減列購置 計程車計費表輪行檢定器等經費 2,418千元。" 2024,5926319000,4940000,交通及運輸設備,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.4.1, 2024,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5226413000,271400000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.智慧財產服務暨業界運用效能躍升 計畫經費208,000千元,較上年度 增列專利與產業媒合之拓廣計畫等 經費39,788千元。 2.服務型智慧政府2.0推動計畫-智權 數位基磐計畫總經費360,000千元 ,分5年辦理,110至112年度已編 列155,370千元,本年度續編第4年 經費39,600千元,較上年度減列2, 337千元。 3.新增促進高齡科技智財布局能力計 畫經費16,800千元。 4.新增6G專利有效性鑑別計畫經費7, 000千元。" 2024,5926410100,1092496000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費979,958千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費5, 930千元。 2.基本行政工作維持費70,040千元, 較上年度增列辦公大樓管理及辦公 空間調整裝修等經費7,998千元。 3.資訊管理經費7,829千元,較上年 度減列個人電腦及周邊設備維護等 經費409千元。 4.文書及檔案管理經費34,669千元, 較上年度減列建置檔案永久保存專 區恆溫恆濕系統設備工程等經費7, 391千元。" 2024,5926411000,237714000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.國際合作及資料服務經費51,681千 元,較上年度增列製作專利公報及 發明公開公報等經費5,539千元。 2.專利行政及企劃經費39,601千元, 較上年度減列優良專利發明者獎勵 金等經費7,055千元。 3.專利審查業務經費37,286千元,較 上年度減列辦理專利案件審查等經 費761千元。 4.商標行政及審查經費3,463千元, 較上年度減列辦理臺日商標審查交 流活動等經費223千元。 5.著作權管理及保護經費5,295千元 ,較上年度減列辦理國際著作權相 關法規翻譯等經費310千元。 6.營業秘密保護經費998千元,較上 年度增列委託辦理推廣產學研強化 營業秘密保護機制等經費356千元 。 7.業務電子化推動經費99,390千元, 較上年度增列資訊系統管理維護等 經費306千元。" 2024,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5226551100,146000000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數146,000千元,係辦理 尖端地層下陷防治技術之研發、智慧 水管理技術研發、公共用水效率提升 、水旱災預警策進技術研究及水資源 淨零科技等計畫所需經費,較上年度 增列辦理水資源淨零科技等經費32,5 50千元。" 2024,5626550100,2162089000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費2,066,961千元,較上 年度增列員工薪俸晉級差額等經費 19,261千元。 2.基本行政工作維持費95,128千元, 較上年度減列辦公廳舍修繕及公有 建築物耐震補強等經費37,201千元 。" 2024,5626551200,1130769000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, 2024,5626559000,6370000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, 2024,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5226651300,872422000,無細項,經濟部主管,商業發展署,促進商業科技發展,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.提升服務業競爭力經費268,006千 元,較上年度增列辦理強化小型商 業創新成長動能等經費143,948千 元。 2.商業服務業創新與低碳發展經費42 9,872千元,較上年度增列辦理強 化服務業創新研發能量等經費191, 829千元。 3.推動餐飲國際化及科技化經費80,0 00千元,較上年度增列辦理推動餐 飲業優質成長等經費48,297千元。 4.推動物流國際化與科技化經費43,0 00千元,較上年度減列辦理改善升 級物流業物聯網資訊安全計畫等經 費14,833千元。 5.商工資訊創新服務與安全認證推動 經費51,544千元,較上年度增列4, 360千元,包括: (1)服務型智慧政府2.0推動計畫- 商工行政智慧服務暨跨域加值計 畫195,000千元,分5年辦理,11 0至112年度已編列84,533千元, 本年度續編第4年經費22,000千 元,較上年度減列3,674千元。 (2)商業行政資訊雲端應用擴充及 效能提升計畫經費19,544千元, 較上年度增列辦理數位平台服務 與科技研發推動計畫等經費3,87 0千元。 (3)新增辦理建立商業服務業非公 務機關個人資料管理制度經費10 ,000千元。 (4)上年度雲世代產業數位轉型-數 位平台服務與科技研發推動計畫 預算業已編竣,所列5,836千元 如數減列。" 2024,5926650100,241288000,無細項,經濟部主管,商業發展署,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費196,988千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費6, 723千元。 2.基本行政工作維持費12,846千元, 較上年度增列公務車輛養護、駕駛 人力勞務承攬及電話總機系統建置 等經費3,035千元。 3.資訊管理經費31,454千元,較上年 度增列辦理資訊安全維運管理等經 費24,712千元。" 2024,5926651200,315757000,無細項,經濟部主管,商業發展署,健全商業環境,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.商業行政資訊維護計畫經費112,84 1千元,較上年度增列辦理建置一 站式線上申辦審核系統、行政部門 關鍵民生系統精進雲端備份及回復 計畫等經費79,671千元。 2.商業行政與管理202,916千元,較 上年度增列委託直轄市政府辦理公 司登記業務等經費13,256千元。" 2024,5926651500,84808000,無細項,經濟部主管,商業發展署,推動商業服務業轉型成長,其他經濟服務支出,13.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.提升服務業成長經費24,808千元, 較上年度減列出席費等32千元。 2.新增商業服務業深根市場創價成長 計畫總經費648,000千元,分4年辦 理,本年度編列第1年經費60,000 千元。 3.上年度連鎖加盟及餐飲鏈結發展計 畫預算業已編竣,所列46,172千元 如數減列。" 2024,5926658100,1000000000,經濟特別收入基金,經濟部主管,商業發展署,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.7.5.1, 2024,5926659800,2500000,無細項,經濟部主管,商業發展署,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.6,仍照上年度預算數編列。 2024,5226752000,1772401000,無細項,經濟部主管,中小及新創企業署,中小及新創企業科技應用,科學支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.運用科技創新轉型升級經費1,394, 401千元,較上年度減列加速中小 企業節能減碳推廣計畫及新創加速 成長計畫等經費251,184千元,增 列辦理加速共創研發推動計畫及高 齡科技產業計畫等經費475,100千 元,計淨增223,916千元。 2.促進小型企業創新研發經費378,00 0千元,較上年度減列補助小型企 業辦理創新研發等經費46,656千元 。" 2024,5926750100,152388000,無細項,經濟部主管,中小及新創企業署,一般行政,其他經濟服務支出,13.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費131,187千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費1, 084千元。 2.基本行政工作維持費17,690千元, 較上年度減列設備汰換等經費28千 元。 3.電腦機組及相關配備維護經費3,51 1千元,較上年度減列資訊軟硬體 設備維護等經費2千元。" 2024,5926751000,2730035000,無細項,經濟部主管,中小及新創企業署,中小及新創企業發展,其他經濟服務支出,13.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.驅動企業創新共榮發展經費27,449 千元,較上年度減列辦理協助中小 企業參與APEC等區域經濟整合計畫 等經費871千元。 2.強化資金規劃運用能力經費2,702, 586千元,較上年度增列捐助財團 法人中小企業信用保證基金等經費 135,460千元。" 2024,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小及新創企業署,第一預備金,其他經濟服務支出,13.8.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5226800400,177830000,無細項,經濟部主管,產業園區管理局及所屬,園區產業升級,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.產業園區智慧科技加值創新跨域推 動計畫經費80,000千元,較上年度 增列辦理學研協助園區深化鏈結計 畫等經費40,262千元。 2.智慧感知人才培育計畫經費5,530 千元,較上年度減列辦理智慧感知 產業技術活動等經費837千元。 3.產業園區跨區低碳轉型整合推動計 畫經費40,000千元,較上年度減列 辦理低碳轉型分項計畫等經費5,40 0千元。 4.產業園區公共安全推動計畫計畫18 ,300千元,較上年度減列辦理工業 管線雲端防救平台經費2,935千元 。 5.新增園區產業供應鏈協同與韌性轉 型輔導計畫34,000千元。" 2024,5726800100,409505000,無細項,經濟部主管,產業園區管理局及所屬,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費387,834千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費5, 026千元。 2.基本行政工作維持費17,044千元, 較上年度增列辦公雜項設備購置等 經費2,185千元。 3.資訊管理經費4,627千元,較上年 度增列資訊操作維護等經費1,400 千元。" 2024,5726801000,204373000,產業園區管理,經濟部主管,產業園區管理局及所屬,產業園區業務,工業支出,13.9.3.1, 2024,5726809000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,產業園區管理局及所屬,一般建築及設備,工業支出,13.9.4.1, 2024,5726809800,1495000,無細項,經濟部主管,產業園區管理局及所屬,第一預備金,工業支出,13.9.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5226904000,344000000,地質科技研究發展,經濟部主管,地質調查及礦業管理中心,地質及礦業科技發展,科學支出,13.10.1.1, 2024,5726900100,306205000,無細項,經濟部主管,地質調查及礦業管理中心,一般行政,工業支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費257,097千元,較上年 度核實減列人事費2,848千元。 2.基本行政工作維持費30,528千元, 較上年度減列汰換電梯及辦公廳舍 防火門等經費298千元。 3.資訊管理經費18,580千元,較上年 度增列辦理伺服器及網通環境設定 檢討調整、網通架構資訊調整更新 等經費16,947千元。" 2024,5726901000,158934000,無細項,經濟部主管,地質調查及礦業管理中心,地質調查與礦業管理,工業支出,13.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本地質調查經費15,143千元,較 上年度增列高山地質圖幅繪製等經 費5,623千元。 2.地質敏感區劃定審議及查核經費10 ,442千元,較上年度減列地質敏感 區審議公告等經費2,115千元。 3.地質知識網絡之關鍵資源建構經費 15,132千元,較上年度增列盤整地 質資料實體與數位內容及公開機制 等經費7,802千元。 4.地下水保育管理暨地層下陷防治第 3期計畫總經費1,487,000千元,分 年辦理,110至112年度已編列735, 226千元,本年度續編260,000千元 ,本科目編列22,000千元,較上年 度增列1,090千元。 5.土壤液化圖資創新與防治技術發展 計畫總經費300,000千元,分6年辦 理,111至112年度已編列28,525千 元,本年度續編第2年經費70,000 千元,較上年度增列41,475千元。 6.礦業行政及輔導經費6,959千元, 較上年度減列資訊設備維護保養等 經費8,396千元。 7.礦場保安管理與礦害預防經費7,30 9千元,較上年度增列勘查裝備等 經費1,535千元。 8.土石管理與遏止盜採經費11,949千 元,較上年度增列國土功能分區下 陸上土石資源利用空間規劃策略建 議委託研究計畫等經費4,352千元 。 9.上年度土壤液化潛勢調查與公開預 算業已編竣,所列25,388千元如數 減列。" 2024,5726909000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,地質調查及礦業管理中心,一般建築及設備,工業支出,13.10.4.1, 2024,5726909800,534000,無細項,經濟部主管,地質調查及礦業管理中心,第一預備金,工業支出,13.10.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5226963000,191470000,無細項,經濟部主管,能源署,能源科技計畫,科學支出,13.11.1,"本年度預算數191,470千元,係辦理 再生能源環境建構經費,較上年度增 列辦理電動車於微電網整合之技術開 發與示範綱要計畫等經費56,494千元 。" 2024,5726960100,260694000,無細項,經濟部主管,能源署,一般行政,工業支出,13.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費215,731千元,較上年 度增列員額22人所需人事費等17,6 00千元。 2.基本行政工作維持費30,582千元, 較上年度增列辦公室租賃及行政業 務等經費7,125千元。 3.資訊管理經費14,381千元,較上年 度增列購置個人電腦等經費626千 元。" 2024,5726960200,43348000,無細項,經濟部主管,能源署,能源規劃與國際交流,工業支出,13.11.3,"本年度預算數43,348千元,係辦理能 源規劃與國際交流經費,較上年度增 列辦理能源國際事務及雙邊能源合作 推動計畫等經費2,667千元。" 2024,5726968100,5300000000,經濟特別收入基金,經濟部主管,能源署,非營業特種基金,工業支出,13.11.4.1, 2024,5726969000,1861000,交通及運輸設備,經濟部主管,能源署,一般建築及設備,工業支出,13.11.5.1, 2024,5726969800,250000,無細項,經濟部主管,能源署,第一預備金,工業支出,13.11.6,仍照上年度預算數編列。 2024,5229011800,28541000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.交通科技發展與管理計畫經費6,00 0千元,與上年度同。 2.交通領域關鍵基礎設施資安整備計 畫總經費48,722千元,分4年辦理 ,110至112年度已編列36,131千元 ,本年度續編最後1年經費12,591 千元,較上年度增列3,498千元。 3.大型車輛裝設主動預警輔助系統計 畫經費9,950千元,較上年度減列 補助民間團體辦理主被動安全設備 整合系統設備研發等經費142,375 千元。" 2024,5829010100,809934000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費605,532千元,較上年 度增列員額73人之人事費及員工薪 俸晉級差額等經費30,125千元。 2.基本行政工作維持費107,175千元 ,較上年度增列交通大樓部分辦公 空間整修及原省交通處實體國家檔 案移轉作業等經費13,130千元。 3.交通統計經費7,896千元,較上年 度減列自用小客車及機車使用狀況 調查等經費627千元。 4.資訊管理經費89,331千元,較上年 度增列資安防護軟體授權、資訊系 統功能增修及維護等經費6,526千 元。" 2024,5829010500,1380649000,無細項,交通部主管,交通部,交通運輸規劃及產業發展,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.路政業務經費14,686千元,較上年 度減列一般事務費等150千元。 2.道路交通安全經費644,000千元, 較上年度增列補助各縣市辦理人行 車行空間改善及優質交安文化形塑 等經費36,671千元。 3.汽車燃料使用費經徵管理9,943千 元,與上年度同。 4.航政業務經費15,175千元,較上年 度減列委託辦理國際航線船舶之檢 驗及發證業務等經費2,596千元。 5.交通產業發展經費3,445千元,與 上年度同。 6.智慧運輸系統發展建設計畫總經費 4,616,000千元,中央負擔4,287,0 00千元,分年辦理,110至112年度 已編列2,339,017千元,本年度續 編756,000千元,本科目編列597,4 00千元,較上年度增列25,112千元 。 7.新增臺灣新車安全評等精進計畫總 經費2,253,400千元,分5年辦理, 本年度編列第1年經費96,000千元 。 8.上年度臺灣新車安全評等計畫(107 -112年)預算業已編竣,所列92,50 0千元如數減列。" 2024,5829018000,23318988000,國營臺灣鐵路股份有限公司,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.4.1, 2024,5829018100,42320000,交通作業基金,交通部主管,交通部,非營業特種基金,交通支出,14.1.5.1, 2024,5829018600,2976800000,無細項,交通部主管,交通部,都市大眾捷運系統建設計畫,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.臺北捷運系統信義線向東延伸規劃 報告書暨周邊土地發展計畫總經費 9,369,800千元,中央負擔1,513,6 00千元,分年辦理,99至112年度 已編列894,237千元,本年度續編1 24,000千元,較上年度減列26,000 千元。 2.臺北捷運系統萬大-中和-樹林線 規劃報告書暨周邊土地發展計畫總 經費74,178,000千元,中央負擔20 ,307,000千元,分年辦理,99至11 2年度已編列12,676,077千元,本 年度續編1,593,600千元,較上年 度減列310,400千元。 3.高雄都會區輕軌運輸系統高雄環狀 輕軌捷運建設計畫總經費21,116,0 00千元,中央負擔7,013,000千元 ,分年辦理,92至112年度已編列6 ,059,949千元,本年度續編17,400 千元,較上年度減列693,968千元 。 4.高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路 網建設計畫總經費183,963,000千 元,中央負擔120,175,000千元, 分年辦理,80至112年度已編列119 ,611,556千元,本年度續編119,80 0千元,較上年度增列38,400千元 。 5.新增臺北都會區大眾捷運系統環狀 線東環段暨周邊土地開發計畫總經 費102,485,770千元,中央負擔20, 256,000千元,分年辦理,本年度 編列第1年經費50,000千元。 6.新增捷運汐止東湖線路線規劃及沿 線周邊土地整體開發計畫總經費37 ,692,576千元,中央負擔5,796,36 4千元,分年辦理,本年度編列第1 年經費223,500千元。 7.新增高雄都會區大眾捷運系統小港 林園線建設及周邊土地開發計畫總 經費53,311,000千元,中央負擔31 ,314,000千元,分年辦理,本年度 編列第1年經費848,500千元。" 2024,5829019000,0,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.7.1, 2024,5829019800,11149000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.8,仍照上年度預算數編列。 2024,7629016600,7517251000,無細項,交通部主管,交通部,交通事業民營化前員工退休撫卹照護給付,退休撫卹給付支出,14.1.9,"新增交通事業機構民營化前及原電信 總局組織條例修正施行前退休(撫卹) 人員各項退休撫卹照護費用7,517,25 1千元。" 2024,5829110100,501365000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費498,094千元,較上年 度增列職員31人、聘用18人及約僱 2人等經費66,589千元。 2.基本行政工作維持費3,271千元, 較上年度增列一般事務費、車輛及 辦公器具養護費等982千元。" 2024,5829110200,17434000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運管理業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.出席航空保安與危險物品外站督導 會議及航空保安年會等經費234千 元,與上年度同。 2.新增亞洲創新育成中心發展計畫- 建立驗證與法規諮詢服務中心經費 17,200千元。 3.上年度航空業、機場業者之降落費 、土地、房屋、飛機修護棚廠、維 護機庫使用費及權利金補貼等應繳 還航空站經營人之經費預算業已編 竣,所列4,227,975千元如數減列 。" 2024,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5229212000,1052183000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象署,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, 2024,5929210100,796526000,無細項,交通部主管,中央氣象署,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費771,487千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費17 ,362千元。 2.基本行政工作維持25,039千元,較 上年度增列歷史檔案整理、清查及 掃描建檔等經費4,702千元。" 2024,5929211000,188750000,無細項,交通部主管,中央氣象署,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.氣象觀測經費69,429千元,較上年 度減列蘇澳氣象站搬遷等經費14,6 46千元。 2.天氣預報及颱風測報經費11,449千 元,較上年度增列預報及颱風警報 作業電腦設備購置等經費126千元 。 3.氣象通信及雷達測報經費15,497千 元,較上年度減列七股氣象雷達站 遷移環境監測等經費2,960千元。 4.氣象衛星資料監測服務計畫總經費 175,090千元,分6年辦理,111至1 12年度已編列35,125千元,本年度 續編第3年經費30,300千元,較上 年度增列10,300千元。 5.衛星資料接收及處理經費7,827千 元,較上年度減列不斷電及衛星接 收系統維護等經費495千元。 6.海象測報經費46,025千元,較上年 度減列1,033千元,包括: (1)維護現有海象觀測網及改進海 象預報技術等經費12,025千元, 較上年度減列近岸資料浮標系統 及波浪站備品等經費1,033千元 。 (2)馬祖與外洋海象浮標布建與維 運計畫總經費267,000千元,分6 年辦理,109至112年度已編列11 6,938千元,本年度續編第5年經 費34,000千元,與上年度同。 7.氣象服務業務開發與推展經費8,22 3千元,較上年度減列防毒及文書 編輯軟體購置等經費42千元。" 2024,5929219000,13530000,營建工程,交通部主管,中央氣象署,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, 2024,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象署,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5929310100,974650000,無細項,交通部主管,觀光署及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費916,627千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費40 ,398千元。 2.基本行政工作維持費41,231千元, 較上年度增列公文檔案管理及辦公 空間調整等經費10,402千元。 3.資訊管理經費16,792千元,較上年 度增列公文系統維護等經費1,079 千元。" 2024,5929311000,736493000,無細項,交通部主管,觀光署及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.觀光國際事務經費67,902千元,較 上年度減列駐外辦事處雇員薪俸及 辦公費等890千元。 2.觀光業務調查與規劃經費8,656千 元,較上年度增列編製臺灣地區觀 光衛星帳等經費528千元。 3.觀光資源保育與開發經費2,577千 元,較上年度增列國外旅費等78千 元。 4.旅行業業務管理與輔導經費3,740 千元,較上年度增列辦理國旅卡特 約商店審核諮詢服務等經費1,050 千元。 5.旅遊推廣管理與輔導經費8,751千 元,較上年度增列補助民間團體辦 理八仙粉塵爆燃案團體訴訟等經費 621千元。 6.旅館及民宿之管理與輔導經費3,39 5千元,與上年度同。 7.旅遊服務中心經費3,172千元,較 上年度減列辦理特約商店審核業務 等經費1,106千元。 8.新增補助觀光發展基金辦理體驗觀 光-地方旅遊環境升級計畫(113-11 6年)經費638,300千元。 9.上年度補助觀光發展基金辦理體驗 觀光-地方旅遊環境營造計畫(108- 112年)預算業已編峻,所列700,00 0千元如數減列。" 2024,5929311100,3615911000,無細項,交通部主管,觀光署及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.東北角及宜蘭海岸國家風景區開發 與管理經費313,445千元,較上年 度增列179,942千元,包括: (1)基本行政工作維持費15,445千 元,較上年度增列電腦耗材購置 等經費42千元。 (2)新增東北角及宜蘭海岸國家風 景區建設計畫(113-116年)總經 費1,320,000千元,分4年辦理, 本年度編列第1年經費298,000千 元。 (3)上年度東北角及宜蘭海岸國家 風景區建設計畫(109-112年)預 算業已編竣,所列118,100千元 如數減列。 2.東部海岸國家風景區開發與管理經 費251,117千元,較上年度增列15, 634千元,包括: (1)基本行政工作維持費43,117千 元,較上年度增列一般事務費等 34千元。 (2)新增東部海岸國家風景區建設 計畫(113-116年)總經費1,058,0 00千元,分4年辦理,本年度編 列第1年經費208,000千元。 (3)上年度東部海岸國家風景區建 設計畫(109-112年)預算業已編 竣,所列192,400千元如數減列 。 3.花東縱谷國家風景區開發與管理經 費300,162千元,較上年度增列89, 250千元,包括: (1)基本行政工作維持費2,162千元 ,較上年度增列水電費及一般事 務費等50千元。 (2)新增花東縱谷國家風景區建設 計畫(113-116年)總經費1,190,0 00千元,分4年辦理,本年度編 列第1年經費298,000千元。 (3)上年度花東縱谷國家風景區建 設計畫(109-112年)預算業已編 竣,所列208,800千元如數減列 。 4.澎湖國家風景區開發與管理經費34 5,018千元,較上年度增列86,233 千元,包括: (1)基本行政工作維持費86,018千 元,較上年度增列一般事務費等 33千元。 (2)新增澎湖國家風景區建設計畫( 113-116年)總經費1,144,000千 元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費259,000千元。 (3)上年度澎湖國家風景區建設計 畫(109-112年)預算業已編竣, 所列172,800千元如數減列。 5.馬祖國家風景區開發與管理經費23 9,110千元,較上年度增列64,778 千元,包括: (1)基本行政工作維持費41,110千 元,較上年度增列水電費及一般 事務費等78千元。 (2)新增馬祖國家風景區建設計畫( 113-116年)總經費800,000千元 ,分4年辦理,本年度編列第1年 經費198,000千元。 (3)上年度馬祖國家風景區建設計 畫(109-112年)預算業已編竣, 所列133,300千元如數減列。 6.北海岸及觀音山國家風景區開發與 管理經費230,208千元,較上年度 減列9,173千元,包括: (1)基本行政工作維持費13,208千 元,較上年度增列水電費及一般 事務費等27千元。 (2)新增北海岸及觀音山國家風景 區建設計畫(113-116年)總經費1 ,244,000千元,分4年辦理,本 年度編列第1年經費217,000千元 。 (3)上年度北海岸及觀音山國家風 景區建設計畫(109-112年)預算 業已編竣,所列226,200千元如 數減列。 7.參山國家風景區開發與管理經費23 0,287千元,較上年度減列6,780千 元,包括: (1)基本行政工作維持費4,287千元 ,較上年度增列水電費及一般事 務費等20千元。 (2)新增參山國家風景區建設計畫( 113-116年)總經費1,030,000千 元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費226,000千元。 (3)上年度參山國家風景區建設計 畫(109-112年)預算業已編竣, 所列232,800千元如數減列。 8.日月潭國家風景區開發與管理經費 360,753千元,較上年度減列29,61 2千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,753千元 ,較上年度增列一般事務費等20 千元。 (2)新增日月潭國家風景區建設計 畫(113-116年)總經費1,578,000 千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費357,000千元。 (3)上年度日月潭國家風景區建設 計畫(109-112年)預算業已編竣 ,所列386,632千元如數減列。 9.阿里山國家風景區開發與管理經費 364,155千元,較上年度增列101,9 14千元,包括: (1)基本行政工作維持費3,155千元 ,較上年度增列一般事務費等14 千元。 (2)新增阿里山國家風景區建設計 畫(113-116年)總經費1,600,000 千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費361,000千元。 (3)上年度阿里山國家風景區建設 計畫(109-112年)預算業已編竣 ,所列259,100千元如數減列。 10.雲嘉南國家風景區開發與管理經 費260,432千元,較上年度增列41, 579千元,包括: (1)基本行政工作維持費11,432千 元,較上年度增列一般事務費等 479千元。 (2)新增雲嘉南國家風景區建設計 畫(113-116年)總經費1,150,000 千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費249,000千元。 (3)上年度雲嘉南國家風景區建設 計畫(109-112年)預算業已編竣 ,所列207,900千元如數減列。 11.西拉雅國家風景區開發與管理經 費185,984千元,較上年度增列58, 551千元,包括: (1)基本行政工作維持費2,984千元 ,較上年度增列水電費及一般事 務費等251千元。 (2)新增西拉雅國家風景區建設計 畫(113-116年)總經費800,000千 元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費183,000千元。 (3)上年度西拉雅國家風景區建設 計畫(109-112年)預算業已編竣 ,所列124,700千元如數減列。 12.茂林國家風景區開發與管理經費2 76,676千元,較上年度增列131,83 4千元,包括: (1)基本行政工作維持費2,676千元 ,較上年度增列水電費及一般事 務費等234千元。 (2)新增茂林國家風景區建設計畫( 113-116年)總經費1,174,000千 元,分4年辦理,本年度編列第1 年經費274,000千元。 (3)上年度茂林國家風景區建設計 畫(109-112年)預算業已編竣, 所列142,400千元如數減列。 13.大鵬灣國家風景區開發與管理經 費258,564千元,較上年度增列44, 260千元,包括: (1)基本行政工作維持費5,564千元 ,較上年度增列水電費及一般事 務費等60千元。 (2)新增大鵬灣國家風景區建設計 畫(113-116年)總經費1,050,000 千元,分4年辦理,本年度編列 第1年經費253,000千元。 (3)上年度大鵬灣國家風景區建設 計畫(109-112年)預算業已編竣 ,所列208,800千元如數減列。" 2024,5929318100,0,交通作業基金,交通部主管,觀光署及所屬,非營業特種基金,其他經濟服務支出,14.4.4.1, 2024,5929319800,5100000,無細項,交通部主管,觀光署及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5229512000,93227000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.運輸部門深度減碳與調適研究計畫 11,500千元,較上年度減列運輸部 門氣候變遷調適與減碳相關資料蒐 集與分析等經費440千元。 2.無人機於交通領域創新應用之整合 測試計畫15,127千元,較上年度減 列無人機偏鄉物流運送服務驗證資 料蒐集、調查、分析、測試等經費 1,152千元。 3.智慧運輸系統發展建設計畫總經費 4,616,000千元,中央負擔4,287,0 00千元,分年辦理,110至112年度 已編列2,339,017千元,本年度續 編756,000千元,本科目編列10,10 0千元,同上年度預算數。 4.陸運及港灣設施防災技術研究計畫 51,000千元,較上年度增列海氣象 即時觀測系統設備汰換與維護等經 費5,409千元。 5.海空運輸系統智慧化應用與效能提 升科技研發計畫5,500千元,較上 年度增列機場運作模擬分析案例測 試等經費1,400千元。" 2024,5829510100,227195000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費203,219千元,較上年 度核實減列人事費31千元。 2.基本行政工作維持費21,476千元, 較上年度減列水電費等89千元。 3.資訊管理經費2,500千元,較上年 度增列套裝軟體及防火牆購置等經 費2,050千元。" 2024,5829511000,74100000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基礎運輸研究業務經費16,210千元 ,較上年度減列數據通訊費等427 千元。 2.人本交通運輸研究發展計畫(第一 期)總經費343,900千元,分4年辦 理,112年度已編列44,997千元, 本年度續編第2年經費57,890千元 ,較上年度增列12,893千元。" 2024,5829519000,0,營建工程,交通部主管,運輸研究所,一般建築及設備,交通支出,14.5.4.1, 2024,5829519800,200000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5829710100,5142936000,無細項,交通部主管,公路局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費5,081,097千元,較上 年度核實減列人事費60,731千元。 2.基本行政工作維持費61,839千元, 較上年度增列清潔、保全等經費5, 343千元。" 2024,5829711000,8949982000,無細項,交通部主管,公路局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.監理業務經費1,395,883千元,較 上年度減列補助業者租用危險物品 車輛動態資訊管理平台監控設備等 經費108,310千元,增列臨時人員 酬金及按日按件計資酬金等40,588 千元,計淨減67,722千元。 2.汽車技術訓練經費69,636千元,較 上年度增列汽車修護技工因應運具 電動化專業技術公正轉型訓練計畫 等經費4,178千元。 3.資訊管理經費502,935千元,較上 年度增列行政部門關鍵民生系統精 進雲端備份及回復計畫等經費32,1 95千元。 4.公路車輛機械管理經費184,872千 元,較上年度減列汰換橋梁檢查車 等經費4,679千元。 5.公路養護行政經費194,056千元, 較上年度增列各工程單位辦公處所 修繕工程、公有建築物耐震評估及 補強等經費10,095千元。 6.公路公共運輸服務升級計畫總經費 24,500,000千元,分年辦理,110 至112年度已編列12,731,121千元 ,本年度續編3,507,000千元,較 上年度減列482,000千元。 7.新增2030年客運車輛電動化推動計 畫總經費64,326,700千元,分7年 辦理,本年度編列第1年經費2,884 ,200千元,本科目編列2,780,200 千元。 8.新增公路監理資料庫暨基礎建設升 級計畫經費315,400千元。" 2024,5829712000,38565297000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, 2024,5829719000,159621000,營建工程,交通部主管,公路局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, 2024,5829719800,1821000,無細項,交通部主管,公路局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5829810100,1205600000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,一般行政,交通支出,14.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,087,410千元,較上 年度核實減列人事費21,339千元。 2.基本行政工作維持費100,552千元 ,較上年度增列一般事務費及房屋 建築養護費等6,968千元。 3.資訊管理經費17,638千元,較上年 度增列資訊操作維護等經費1,000 千元。" 2024,5829811000,2898739000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵道業務,交通支出,14.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.規劃業務經費2,893,113千元,較 上年度增列對臺鐵局撥入資產及債 務管理基金之利息補助等2,892,78 7千元。 2.土木建築業務經費128千元,較上 年度增列專家學者審查費等20千元 。 3.機電技術業務經費50千元,與上年 度同。 4.工程管理業務經費187千元,與上 年度同。 5.產管開發業務經費5,261千元,較 上年度增列國有財產出租應納稅捐 2,890千元。" 2024,5829811100,267748000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,國家鐵道建設與管理,交通支出,14.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.北部鐵道工程建設與管理經費42,2 71千元,較上年度增列辦公廳舍修 繕等經費2,803千元。 2.東部鐵道工程建設與管理經費79,6 16千元,較上年度增列臨時人員酬 金等3,528千元。 3.南部鐵道工程建設與管理經費68,7 71千元,較上年度減列臨時人員酬 金等1,071千元。 4.中部鐵道工程建設與管理經費77,0 90千元,較上年度增列數據通訊等 經費1,096千元。" 2024,5829818600,3776993000,鐵路建設計畫,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.7.4.1, 2024,5829819800,4151000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,第一預備金,交通支出,14.7.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5829910100,844413000,無細項,交通部主管,航港局,一般行政,交通支出,14.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費837,085千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費1, 865千元。 2.基本行政工作維持費7,328千元, 較上年度增列出國訓練等經費1,44 3千元。" 2024,5829911000,685032000,無細項,交通部主管,航港局,航港業務管理及發展,交通支出,14.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.離島及偏遠地區航運之營運與發展 經費458,111千元,較上年度增列 離島綜合建設實施方案基本航次及 民船汰舊換新補助等經費117,469 千元。 2.航港業務管理經費226,921千元, 較上年度減列航海人員發證品質評 估及辦理浮具使用推廣等經費14,6 45千元。" 2024,5829918700,1783578000,無細項,交通部主管,航港局,偏遠地區交通建設,交通支出,14.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.國內商港未來發展及建設計畫(111 -115年)-金門港埠建設計畫總經費 4,699,711千元,中央公務預算負 擔3,814,400千元,分5年辦理,11 1至112年度已編列1,682,580千元 ,本年度續編第3年經費1,010,000 千元,較上年度增列25,568千元。 2.國內商港未來發展及建設計畫(111 -115年)-馬祖港埠建設計畫總經費 2,399,035千元,中央公務預算負 擔2,315,514千元,分5年辦理,11 1至112年度已編列727,671千元, 本年度續編第3年經費466,790千元 ,較上年度增列43,578千元。 3.鹽埔漁港客貨運專區建設計畫總經 費431,110千元,中央公務預算負 擔364,245千元,分5年辦理,110 至112年度已編列311,078千元,本 年度續編最後1年經費53,167千元 ,較上年度減列78,117千元。 4.新臺澎輪營運及國造案總經費2,78 8,000千元,分23年辦理,110至11 2年度已編列831,150千元,本年度 續編第4年經費76,007千元,較上 年度減列296,998千元。 5.澎湖縣白沙之星交通船汰舊換新計 畫總經費103,228千元,中央公務 預算負擔83,550千元,分4年辦理 ,111至112年度已編列37,812千元 ,本年度續編最後1年經費45,738 千元,較上年度增列23,626千元。 6.遊艇泊區整體發展計畫總經費551, 000千元,中央公務預算負擔327,0 00千元,分3年辦理,112年度已編 列37,500千元,本年度續編第2年 經費63,000千元,本科目編列49,0 00千元,較上年度增列24,000千元 。 7.臺東市富岡港交通船碼頭改善工程 計畫總經費804,110千元,中央公 務預算負擔615,144千元,分10年 辦理,105至112年度已編列313,39 1千元,本年度續編第9年經費22,7 00千元,較上年度減列59,284千元 。 8.新增後壁湖漁港交通旅運設施改善 建設計畫總經費193,000千元,中 央公務預算負擔168,610千元,分3 年辦理,本年度編列第1年經費26, 760千元。 9.新增交通船碼頭旅運服務設施優化 升級建設計畫總經費1,036,000千 元,中央公務預算負擔951,536千 元,分4年辦理,本年度編列第1年 經費33,416千元。 10.上年度購建新臺馬輪計畫預算業 已編竣,所列306,514千元如數減 列。" 2024,5829919000,2350000,交通及運輸設備,交通部主管,航港局,一般建築及設備,交通支出,14.8.4.1, 2024,5829919800,3173000,無細項,交通部主管,航港局,第一預備金,交通支出,14.8.5,本年度編列第一預備金如列數。 2024,6130011300,279457124000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動保險業務,社會保險支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.研議勞工保險財務及就業保險業務 經費120,001,076千元,較上年度 增列撥補勞工保險基金等經費75,0 00,020千元。 2.研議承保及現金給付業務經費2,05 4千元,較上年度增列辦理勞工保 險法令及年金制度相關說明及座談 會等經費51千元。 3.研議勞工職業災害保險業務經費1, 613千元,與上年度同。 4.辦理勞工保險、就業保險及勞工職 業災害保險監理業務經費1,500千 元,與上年度同。 5.補助有一定雇主勞工及其眷屬參加 全民健保經費39,257,828千元,較 上年度增列2,782,699千元。 6.補助職業勞工等及其眷屬參加全民 健保經費28,215,590千元,較上年 度增列3,398,288千元。 7.補助有一定雇主勞工參加勞工保險 及就業保險經費45,603,881千元, 較上年度增列2,676,173千元。 8.補助職業勞工等參加勞工保險及勞 工職業災害保險經費42,595,358千 元,較上年度增列2,861,974千元 。 9.受僱勞工育嬰留職停薪津貼加給補 助經費3,778,224千元,較上年度 增列415,896千元。" 2024,6330010100,499385000,無細項,勞動部主管,勞動部,一般行政,福利服務支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費419,633千元,較上年 度核實增列人事費3,984千元。 2.基本行政工作維持費52,834千元, 較上年度減列25,033千元,包括: (1)基本行政工作維持經費52,834 千元,較上年度減列辦公大樓及 停車位租金等經費11,594千元。 (2)上年度勞動部取得自有辦公廳 舍計畫預算業已編竣,所列13,4 39千元如數減列。 3.統計業務管理經費11,840千元,較 上年度增列建置新版勞動統計資料 庫及查詢系統等經費1,819千元。 4.勞動資訊業務經費15,078千元,較 上年度減列電腦機房、資訊硬體之 維護等經費2,237千元。" 2024,6330011100,11734000,無細項,勞動部主管,勞動部,綜合規劃業務,福利服務支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.策劃政策推展經費1,695千元,與 上年度同。 2.強化計畫管考經費1,425千元,與 上年度同。 3.強化人力資源規劃經費2,935千元 ,與上年度同。 4.強化國際事務經費4,187千元,較 上年度增列補助民間團體參與國際 勞工事務等經費611千元。 5.因應貿易自由化之政策規劃協調與 勞工支持服務經費1,492千元,與 上年度同。" 2024,6330011200,61610000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動關係業務,福利服務支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.促進工會組織自由化經費20,335千 元,較上年度增列補助工會辦理教 育訓練等經費1,555千元。 2.強化團體協約,推動派遣勞工保護 法制經費2,265千元,較上年度增 列辦理勞動契約法制座談會等經費 30千元。 3.建立迅速有效勞資爭議處理機制經 費29,635千元,較上年度增列辦理 勞資自主解決爭議知能研習訓練等 經費13千元。 4.健全不當勞動行為裁決機制經費5, 895千元,較上年度增列辦理裁決 案例分析等經費67千元。 5.推行勞動教育,強化勞資對話經費 2,257千元,較上年度增列辦理提 升國民勞動意識相關活動等經費24 千元。 6.因應貿易自由化,穩定勞資關係經 費1,223千元,與上年度同。" 2024,6330011400,28812000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動福祉退休業務,福利服務支出,15.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推動職工福利,改善勞工生活經費 1,210千元,與上年度同。 2.規劃商港相關工會勞工福利,增進 港口勞工福祉經費19,502千元,較 上年度增列教育訓練等經費936千 元。 3.策辦勞工服務經費4,529千元,較 上年度增列勞動志工表揚活動及協 助事業單位推動員工協助方案等經 費645千元。 4.落實勞工退休制度經費1,518千元 ,較上年度增列編印勞工退休制度 法令說明資料等經費200千元。 5.勞動基金監理經費1,569千元,較 上年度減列租用投資輔助資訊系統 等經費595千元。 6.因應貿易自由化,提升勞工福祉經 費484千元,與上年度同。" 2024,6330011500,120959000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動條件及就業平等業務,福利服務支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.落實勞動基準法,保障勞工法定權 益經費2,341千元,較上年度增列 辦理勞動基準法學術研討會等經費 900千元。 2.加強工資與特別保護法制之落實經 費850千元,與上年度同。 3.健全合理工時制度經費800千元, 與上年度同。 4.促進職場平權,落實就業平等經費 116,968千元,較上年度增列辦理 產檢假薪資補助、陪產檢及陪產假 薪資補助等經費72,631千元。" 2024,6330011600,8177000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動法務業務,福利服務支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.勞動法制業務經費2,939千元,較 上年度增列辦理勞動法規審議、勞 動法令查詢系統維護等經費332千 元。 2.訴願審議業務經費1,710千元,較 上年度減列編印訴願審議委員會會 議資料、訴願業務相關法規參考資 料等經費82千元。 3.爭議審議業務經費3,528千元,較 上年度減列特約專科醫師審議被保 險人傷病、失能程度或職業災害之 認定,以及全民健保特約醫事服務 機構申報職災診療費用案件等經費 90千元。" 2024,6330019000,0,營建工程,勞動部主管,勞動部,一般建築及設備,福利服務支出,15.1.8.1, 2024,6330019800,4245000,無細項,勞動部主管,勞動部,第一預備金,福利服務支出,15.1.9,仍照上年度預算數編列。 2024,6130100100,2887629000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,一般行政,社會保險支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,951,439千元,與上 年度同。 2.基本行政工作維持費326,722千元 ,較上年度增列辦理倉庫搬遷、房 屋租金等經費24,809千元。 3.資訊業務經費609,468千元,較上 年度增列36,083千元,包括: (1)推動資訊業務及辦理資訊安全 防護等經費278,226千元,較上 年度增列辦理行政部門關鍵民生 系統精進雲端備份及回復計畫、 因應農民健康保險條例修法及農 民職業災害保險強制納保之應用 系統開發等經費58,325千元。 (2)勞動保障暨年金服務躍升計畫 總經費3,491,000千元,公務預 算負擔2,071,786千元,分6年辦 理,109至112年度已編列1,390, 698千元,本年度續編第5年經費 331,242千元,較上年度減列22, 242千元。" 2024,6130101100,661671000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,保險業務,社會保險支出,15.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.企劃管理業務經費40,403千元,較 上年度增列辦理勞工保險普通事故 、就業保險、勞工職業災害保險費 率精算及財務評估等經費7,425千 元。 2.納保業務經費79,238千元,較上年 度增列辦理保險費繳款單寄發等經 費5,060千元。 3.保費業務經費436,557千元,較上 年度減列補助職業工會及漁會等單 位辦理勞工保險及勞工職業災害保 險業務等經費33,364千元。 4.普通事故給付業務經費33,136千元 ,較上年度增列辦理各項給付資料 數位化存取委外作業等經費2,882 千元。 5.職業災害給付業務經費55,862千元 ,較上年度減列辦理勞工職業災害 保險給付案件之醫師審查費等經費 2,669千元。 6.農民保險業務經費8,274千元,較 上年度減列辦理農民保險現金給付 案件之醫師審查費等經費212千元 。 7.農民職業災害保險業務經費8,201 千元,較上年度增列辦理農民職業 災害保險現金給付案件之病歷查調 等經費600千元。" 2024,6130109000,540000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞工保險局,一般建築及設備,社會保險支出,15.2.3.1, 2024,6130109800,3600000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,第一預備金,社會保險支出,15.2.4,仍照上年度預算數編列。 2024,6330101600,126182000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,退休金業務,福利服務支出,15.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.勞工退休金收支及個人專戶管理業 務經費125,207千元,較上年度增 列辦理勞工退休金繳款單寄發及各 項資料數位化存取委外作業等經費 8,014千元。 2.農民退休儲金收支及個人專戶管理 業務經費975千元,較上年度增列 辦理農民退休儲金各項資料數位化 存取委外作業等經費212千元。" 2024,6430200100,346527000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般行政,國民就業支出,15.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費318,301千元,與上年 度同。 2.基本行政工作維持費28,226千元, 較上年度增列電話系統建置等經費 4,929千元。" 2024,6430200200,3480000,綜合規劃,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,勞動力發展業務,國民就業支出,15.3.2.1, 2024,6430200300,189891000,北基宜花金馬分署管理,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,分署管理,國民就業支出,15.3.3.1, 2024,6430200400,97725000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,技能檢定中心管理,國民就業支出,15.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費78,722千元,較上年度 核實減列人事費1,300千元。 2.基本行政工作維持費7,857千元, 較上年度減列辦公廳舍修繕工程等 經費25,656千元。 3.辦理技能檢定發證業務經費4,775 千元,較上年度增列辦理技術士證 (書)寄發等經費881千元。 4.強化技能檢定基準經費5,081千元 ,較上年度減列辦理開發技能檢定 新職類及職類調整相關會議等經費 21千元。 5.因應貿易自由化就業發展及協助業 務經費1,290千元,較上年度減列 補助個人參加技能檢定之報名費及 證照費110千元。" 2024,6430209000,910000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,15.3.5.1, 2024,6430209800,2831000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,第一預備金,國民就業支出,15.3.6,仍照上年度預算數編列。 2024,5230301000,0,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生科技發展業務,科學支出,15.4.1,"上年度辦理全國職業安全衛生智能發 展計畫預算業已編竣,所列27,791千 元如數減列。" 2024,6130301400,0,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業災害保護業務,社會保險支出,15.4.2,"前年度決算數係補助未加入勞保而遭 遇職業災害之勞工補償經費。" 2024,6330300100,449039000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,一般行政,福利服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費401,814千元,較上年 度核實增列人事費5,500千元。 2.基本行政工作維持費47,225千元, 較上年度增列提升資安防禦措施及 中區職業安全衛生中心電梯汰換等 經費13,290千元。" 2024,6330300200,371900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生業務,福利服務支出,15.4.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.健全職業安全衛生管理及制度經費 23,948千元,較上年度增列辦理職 業安全衛生決策及數位學習平台業 務等經費16,559千元。 2.建構職場安全及推動防災措施經費 61,247千元,較上年度增列建置新 興產業機械設備器具安全監督管理 系統等經費51,900千元。 3.強化職業衛生與推動勞工健康服務 經費8,765千元,較上年度增列辦 理化學品管理及勞工健康服務等經 費2,469千元。 4.策進職災勞工保護制度經費7,648 千元,較上年度增列辦理職災勞工 保護給付系統功能維護等經費500 千元。 5.加強勞動監督檢查經費9,514千元 ,與上年度同。 6.落實危險性機械及設備檢查與管理 經費253,278千元,較上年度增列 委託代行檢查等經費12,264千元。 7.健全機械、設備及器具安全資訊登 錄與驗證經費7,500千元,與上年 度同。 8.上年度建構智慧化產業安全衛生監 督管理機制計畫預算業已編竣,所 列83,859千元如數減列。" 2024,6330309000,0,交通及運輸設備,勞動部主管,職業安全衛生署,一般建築及設備,福利服務支出,15.4.5.1, 2024,6330309800,900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,第一預備金,福利服務支出,15.4.6,仍照上年度預算數編列。 2024,6330400100,226417000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,一般行政,福利服務支出,15.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費203,029千元,較上年 度核實增列人事費1,752千元。 2.基本行政工作維持費23,388千元, 較上年度減列辦公廳舍裝修等經費 4,674千元。" 2024,6330400200,11130000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,基金運用業務,福利服務支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基金投資與運用規劃經費536千元 ,與上年度同。 2.基金業務之研考及控管經費10,594 千元,較上年度增列投資業務資料 傳輸及基金資訊系統功能增修等經 費878千元。" 2024,6330409000,0,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動基金運用局,一般建築及設備,福利服務支出,15.5.3.1, 2024,6330409800,90000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,第一預備金,福利服務支出,15.5.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5230500100,99208000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般行政,科學支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費96,484千元,與上年度 同。 2.基本行政工作維持費2,724千元, 較上年度減列汰換空調冰水主機等 經費8,840千元。" 2024,5230501100,211621000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,勞動及職業安全衛生研究,科學支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.勞動市場趨勢與就業安定研究經費 29,832千元,較上年度增列辦理勞 動市場觀測與人力資本職能提升研 究等經費828千元。 2.辦理工作生活平衡與友善職場研究 、勞資關係與勞動條件研究經費23 ,347千元,較上年度增列辦理僱傭 關係、勞資關係、勞動條件及基準 、職業重建研究等經費4,780千元 。 3.機電、營造、化工安全技術及安全 管理研究經費33,296千元,較上年 度增列辦理防災對策、營造工程假 設構造物及安全設施安全性能評估 、影像辨識技術應用研究等經費8, 193千元。 4.結合科技掌握職業衛生危害,開發 控制技術以降低暴露風險經費37,5 13千元,較上年度增列辦理因應科 技、產業及環境發展趨勢探究職業 衛生問題、通風控制研究等經費8, 094千元。 5.有害物風險評估、控制技術及健康 管理研究經費32,455千元,較上年 度增列辦理有害物暴露評估、職業 傷病流行病學及職業性癌症學研究 等經費6,670千元。 6.辦理勞動與職業安全衛生展示、研 發成果推廣與國際交流經費26,227 千元,較上年度增列辦理勞動安全 衛生展示行銷傳播及展覽素材規劃 、維護與擴充等經費1,081千元。 7.智慧科技應用於勞動及職業安全衛 生創新研究經費28,951千元,較上 年度增列辦理職業安全衛生及危害 評估創新加值應用研究等經費408 千元。" 2024,5230509000,0,土地購置,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,15.6.3.1, 2024,5230509800,100000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,15.6.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5251011200,1538741000,無細項,農業部主管,農業部,農業科技研究發展,科學支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農業科技管理及產業化經費437,14 5千元,較上年度增列辦理農業科 技推動與計畫及成果管理等經費23 ,588千元。 2.畜牧業科技研發經費162,040千元 ,較上年度增列辦理臺灣動物實驗 替代科技計畫等經費53,086千元。 3.食品科技研發經費34,834千元,較 上年度增列辦理農食加工技術創新 及產業化運用等經費12,507千元。 4.國際農業合作經費108,127千元, 較上年度增列辦理因應CPTPP貿易 自由化及推動淨零循環農業發展國 際合作與交流等經費14,101千元。 5.農業政策與農民輔導經費32,313千 元,較上年度增列辦理拓展農業多 元價值之研究等經費6,720千元。 6.農業電子化經費100,149千元,較 上年度增列推動農業數位協作等經 費69,362千元。 7.跨領域整合型科技研發經費207,70 7千元,較上年度增列辦理大健康 農產加工加值等經費22,214千元。 8.推動智慧農業與數位轉型經費239, 182千元,較上年度增列辦理前瞻 晶片與系統加速生醫新農產業創新 等經費37,799千元。 9.氣候變遷調適及淨零排放經費217, 244千元,較上年度減列辦理以公 私協力推動農業減碳循環產業等經 費51,115千元。" 2024,5651010100,650398000,無細項,農業部主管,農業部,一般行政,農業支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費567,491千元,較上年 度增列員額67人之人事費及員工薪 俸晉級差額等經費65,057千元。 2.基本行政工作維持費80,128千元, 較上年度增列辦理一般事務及文檔 處理勞務承攬等經費4,426千元。 3.農業法規管理及訴願審議經費2,77 9千元,較上年度減列建置新版訴 願管理系統等經費1,495千元。" 2024,5651011000,1187857000,無細項,農業部主管,農業部,農業管理,農業支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合規劃經費32,300千元,較上年 度增列辦理農政與農情刊物編印及 發行等經費80千元。 2.科技管理經費28,239千元,較上年 度減列辦理產銷履歷驗證制度精進 及擴大參與等經費6,297千元。 3.畜牧管理經費275,549千元,較上 年度增列辦理溯源農產品驗證輔導 及安全管理與行銷計畫等經費68,4 39千元。其中草食家畜產業加值及 競爭力優化計畫總經費290,864千 元,分4年辦理,110至112年度已 編列221,153千元,本年度續編最 後1年經費69,711千元,與上年度 同。 4.輔導推廣經費28,831千元,較上年 度減列辦理提升農會組織服務功能 計畫等經費2,853千元。 5.國際農業諮商與合作經費258,069 千元,較上年度減列捐助亞蔬-世 界蔬菜中心總部改建等經費50,913 千元。 6.農業統計調查經費19,100千元,較 上年度增列辦理計畫經費整合管理 資訊系統改版與維護等經費2,949 千元。 7.動物保護管理經費479,943千元, 較上年度減列推動友善動物保護計 畫等經費7,461千元。 8.資源永續利用經費8,600千元,較 上年度減列一般事務費等450千元 。 9.資訊管理與應用經費57,226千元, 較上年度增列辦理通訊機房日誌及 不斷電系統汰換等經費13,074千元 。" 2024,5651011100,31890332000,無細項,農業部主管,農業部,農業發展,農業支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.擴大國家航空影像服務暨農業生態 時空資訊多元應用計畫總經費131, 000千元,分5年辦理,110至112年 度已編列52,630千元,本年度續編 第4年經費25,800千元,較上年度 增列9,555千元。 2.建構農產品冷鏈物流及品質確保示 範體系計畫總經費1,600,000千元 ,分4年辦理,110至112年度已編 列1,121,874千元,本年度續編最 後1年經費478,126千元,較上年度 減列52,062千元。 3.補助農業特別收入基金經費31,211 ,806千元,較上年度減列補助農業 發展基金等經費2,926,625千元。 4.改善政府動物管制收容設施計畫總 經費2,622,200千元,中央負擔2,0 15,100千元,分11年辦理,103至1 12年度已編列1,840,500千元,本 年度續編最後1年經費174,600千元 ,較上年度增列48,600千元。" 2024,5651019000,1700000,交通及運輸設備,農業部主管,農業部,一般建築及設備,農業支出,16.1.5.1, 2024,5651019800,62678000,無細項,農業部主管,農業部,第一預備金,農業支出,16.1.6,仍照上年度預算數編列。 2024,6151011000,27349985000,無細項,農業部主管,農業部,社會保險業務,社會保險支出,16.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農民保險業務經費27,213,016千元 ,較上年度增列補助農民參加農民 健康保險經費4,404,465千元、農 民參加全民健康保險經費430,705 千元及彌補農民健康保險虧損等經 費1,981,480千元。 2.農民職業災害保險業務經費135,46 9千元,較上年度增列補助農民職 業災害保險經費等93,593千元。 3.農民保險及職業災害保險監理業務 經費1,500千元,與上年度同。" 2024,6351012400,49859012000,無細項,農業部主管,農業部,農民福利業務,福利服務支出,16.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.老年農民福利津貼業務經費46,566 ,885千元,較上年度增列2,077,80 8千元。 2.老年農民喪葬慰問金業務經費238, 953千元,較上年度增列64,872千 元。 3.農民退休儲金業務經費3,052,434 千元,較上年度增列56,087千元。 4.農民退休儲金監理業務經費740千 元,與上年度同。" 2024,5251021300,62454000,無細項,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,林業試驗研究,科學支出,16.2.1,"本年度預算數62,454千元,係辦理永 續林業與生物多樣性經費,較上年度 增列辦理福山森林動態樣區複查等經 費3,004千元。" 2024,5651020100,2617910000,無細項,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,一般行政,農業支出,16.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費2,395,320千元,較上 年度增列員工薪俸晉級差額等經費 8,088千元。 2.基本行政工作維持費222,590千元 ,較上年度增列配合組織調整重新 規劃辦公空間整體配置等經費47,1 40千元。" 2024,5651021000,166094000,無細項,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,林業管理,農業支出,16.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.強化野生動物救援照養及保育醫學 經費65,000千元,與上年度同。 2.化解野生動物危害農業及瀕危物種 與人衝突經費101,094千元,較上 年度減列辦理危害農業之野生動物 調查等經費547千元。" 2024,5651021100,5681794000,無細項,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,林業發展,農業支出,16.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.森林生態系經營經費225,142千元 ,較上年度增列辦理國有林事業區 森林驗證年度稽核工作等經費15,7 89千元。其中擴大國家航空影像服 務暨農業生態時空資訊多元應用計 畫總經費606,000千元,分5年辦理 ,110至112年度已編列337,124千 元,本年度續編第4年經費131,500 千元,較上年度增列6,556千元。 2.森林保護與林地管理經費902,954 千元,較上年度增列辦理國有林出 租造林地補償收回計畫等經費190, 900千元。其中國有林出租造林地 補償收回計畫(110-113年)總經 費1,255,633千元,分4年辦理,11 0至112年度已編列784,568千元, 本年度續編最後1年經費471,065千 元,較上年度增列169,358千元。 3.厚植森林資源經費688,235千元, 較上年度增列辦理國有林造林及林 產產銷等經費115,355千元。 4.公私有林經營及林產發展經費856, 545千元,較上年度增列辦理平地 造林與樹木保護計畫等經費137,29 9千元。 5.國有林整體治山防災及林道維護經 費755,900千元,較上年度增列辦 理國有林治山防災工程等經費83,8 01千元。 6.氣候變遷下大規模崩塌及不安定土 砂防減災計畫(第二期)總經費600, 000千元,分6年辦理,110至112年 度已編列206,978千元,本年度續 編第4年經費86,000千元,較上年 度增列33,683千元。 7.森林遊憩場域發展與推動經費1,26 8,730千元,較上年度增列辦理大 阿里山軸帶百年躍升建設計畫等經 費477,965千元。其中林業文化資 源保存與整體再發展中長程計畫( 第一期)總經費1,121,283千元,分 4年辦理,110至112年度已編列787 ,583千元,本年度續編最後1年經 費333,700千元,較上年度減列34 千元。 8.國家自然保育經費341,488千元, 較上年度增列辦理捕蜂捉蛇為民服 務等經費107,332千元。其中豬瘟 撲滅及防範重要豬病防檢疫計畫總 經費38,500千元,分年辦理,111 至112年度已編列11,622千元,本 年度續編第3年經費4,780千元,較 上年度增列158千元。 9.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費1,973,408千元, 分4年辦理,111至112年度已編列7 03,602千元,本年度續編第3年經 費402,000千元,較上年度增列47, 038千元。 10.國家航遙測飛機更新計畫總經費1 ,761,000千元,分10年辦理,109 至112年度已編列528,880千元,本 年度續編第5年經費154,800千元, 較上年度減列89,957千元。" 2024,5651029000,595000,交通及運輸設備,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.2.5.1, 2024,5651029800,1000000,無細項,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,第一預備金,農業支出,16.2.6,仍照上年度預算數編列。 2024,5251031000,7127000,無細項,農業部主管,農村發展及水土保持署及所屬,水土保持試驗研究,科學支出,16.3.1,"本年度預算數7,127千元,係辦理坡 地土砂災害警戒機制研究經費,較上 年度增列2,310千元。" 2024,5651030100,654681000,無細項,農業部主管,農村發展及水土保持署及所屬,一般行政,農業支出,16.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費609,021千元,較上年 度增列員額26人之人事費及員工薪 俸晉級差額等經費52,191千元。 2.基本行政工作維持費45,660千元, 較上年度增列辦公室空間調整及租 用資訊系統雲端主機等經費6,369 千元。" 2024,5651031000,5111000000,無細項,農業部主管,農村發展及水土保持署及所屬,水土保持發展,農業支出,16.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.整體性治山防災計畫(第四期)總經 費10,716,583千元,分4年辦理,1 10至112年度已編列7,870,583千元 ,本年度續編最後1年經費2,846,0 00千元,較上年度增列291,454千 元。 2.氣候變遷下大規模崩塌及不安定土 砂防減災計畫(第二期)總經費5,95 0,000千元,分6年辦理,110至112 年度已編列1,328,896千元,本年 度續編第4年經費808,000千元,較 上年度增列376,300千元。 3.山坡地農路改善計畫總經費5,100, 000千元,分4年辦理,110至112年 度已編列3,810,000千元,本年度 續編最後1年經費1,290,000千元, 與上年度同。 4.平地農路改善(含農地重劃區)計畫 (第四期)計畫總經費644,000千元 ,分4年辦理,110至112年度已編 列492,000千元,本年度續編最後1 年經費152,000千元,與上年度同 。 5.農地利用管理經費15,000千元,較 上年度減列補助地方政府辦理加強 農地利用管理計畫等7,000千元。" 2024,5651039800,200000,無細項,農業部主管,農村發展及水土保持署及所屬,第一預備金,農業支出,16.3.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5251041000,605590000,無細項,農業部主管,農業試驗所及所屬,農業試驗研究,科學支出,16.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.作物品種改良與蒐集經費139,227 千元,較上年度增列辦理溫室、田 間高通量表型分析方法建立等經費 34,623千元。 2.作物栽培及採後處理技術研究經費 194,572千元,較上年度減列辦理 稻草纖維素基製漿技術開發及產業 加值應用等經費28,531千元。 3.植物保護技術研究經費82,188千元 ,較上年度減列建立重要經濟作物 種苗病原檢測鑑定技術與應用等經 費5,707千元。 4.農業生物技術研究經費37,655千元 ,較上年度減列辦理高值化農產素 材開發及發展關鍵重點計畫等經費 4,513千元。 5.農業技術服務經費151,948千元, 較上年度減列辦理仙草產銷加值鏈 結及產業擴大發展等經費27,897千 元。" 2024,5651040100,541959000,無細項,農業部主管,農業試驗所及所屬,一般行政,農業支出,16.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費464,973千元,較上年 度增列員額7人之人事費及員工薪 俸晉級差額等經費7,199千元。 2.基本行政工作維持費76,986千元, 較上年度增列臨時人員酬金等經費 23,374千元。" 2024,5651041100,15100000,無細項,農業部主管,農業試驗所及所屬,農業數位化發展,農業支出,16.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費36,800千元,分4 年辦理,111至112年度已編列12,6 78千元,本年度續編第3年經費6,1 00千元,較上年度增列158千元。 2.擴大國家航空影像服務暨農業生態 時空資訊多元應用計畫總經費225, 000千元,分5年辦理,110至112年 度已編列31,070千元,本年度續編 第4年經費9,000千元,較上年度增 列243千元。 3.上年度因應氣候變遷之耐逆境育種 設施建置中長程公共建設計畫預算 業已編竣,所列86,664千元如數減 列。" 2024,5651049000,0,營建工程,農業部主管,農業試驗所及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.4.4.1, 2024,5651049800,300000,無細項,農業部主管,農業試驗所及所屬,第一預備金,農業支出,16.4.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251051000,141130000,無細項,農業部主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,16.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.森林及生物多樣性領域科技試驗研 究經費113,982千元,較上年度增 列辦理韌性都市綠資源之調適與管 理等經費5,637千元。 2.推動農業科技產業全球運籌經費23 ,395千元,較上年度增列辦理木竹 材收穫機械效能提升之研發等經費 354千元。 3.農林氣象災害風險指標建置及災害 調適策略研究經費3,753千元,較 上年度減列辦理氣候變遷下經濟林 最適產區評估與天然林關鍵棲地監 測之研究等經費2,196千元。" 2024,5651050100,333382000,無細項,農業部主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,16.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費292,138千元,較上年 度核實減列人事費1,162千元。 2.基本行政工作維持費41,244千元, 較上年度增列臨時人員酬金等經費 7,249千元。" 2024,5651051000,76095000,無細項,農業部主管,林業試驗所,林業管理,農業支出,16.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.植物園營運管理經費59,282千元, 較上年度增列辦理嘉義樹木園日式 宿舍整建再利用等經費12,000千元 。 2.會館及展示場所經營經費655千元 ,與上年度同。 3.林業服務經費4,158千元,與上年 度同。 4.全國種樹諮詢中心經費12,000千元 ,較上年度減列其他業務租金及購 置資訊軟硬體設備等經費11,195千 元。" 2024,5651052000,262300000,無細項,農業部主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,16.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.森林永續經營及產業振興計畫總經 費339,748千元,分4年辦理,110 至112年度已編列254,748千元,本 年度續編最後1年經費85,000千元 ,較上年度增列13,412千元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費109,600千元,分 4年辦理,111至112年度已編列35, 211千元,本年度續編第3年經費15 ,500千元,較上年度減列86千元。 3.國家植物園方舟計畫(第二期)(112 -115年)總經費288,435千元,分4 年辦理,112年度已編列25,684千 元,本年度續編第2年經費86,400 千元,較上年度增列60,716千元。 4.新增新興竹產業發展計畫(111-114 年)總經費131,780千元,分年辦理 ,本年度編列第1年經費17,400千 元。 5.新增六龜木材實驗工廠建置經費58 ,000千元。 6.上年度外來入侵種埃及聖䴉、綠鬣 蜥與恆春半島銀合歡移除及復育計 畫(112-113年)預算業已編竣,所 列1,687千元如數減列。" 2024,5651059000,0,營建工程,農業部主管,林業試驗所,一般建築及設備,農業支出,16.5.5.1, 2024,5651059800,200000,無細項,農業部主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,16.5.6,仍照上年度預算數編列。 2024,5251061200,267404000,無細項,農業部主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,16.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.海洋漁業資源調查與研究經費38,1 67千元,較上年度減列辦理東亞生 態資訊聯網之建置與合作等經費16 6千元。 2.水產養殖技術研究經費23,150千元 ,較上年度增列辦理文蛤季節性菌 相變化與養殖情形關聯研究等經費 8,877千元。 3.水產物之處理與加工研究經費31,5 91千元,較上年度減列辦理應用麒 麟菜水解物作為保骨料源研究等經 費3,956千元。 4.水產資訊整合與運用研究經費23,1 78千元,較上年度增列辦理臺灣產 野外與養殖文蛤遺傳歧異度分析等 經費1,676千元。 5.淡水生物養殖研究經費26,345千元 ,較上年度增列辦理定棲性魚介類 增裕技術研究等經費4,974千元。 6.海水生物養殖研究經費26,143千元 ,較上年度減列辦理太陽光電整合 鋸緣青蟹繁養殖新模式開發等經費 12,500千元。 7.沿近海漁業生物資源研究經費13,2 92千元,較上年度減列辦理臺灣沿 近海白帶魚之年齡成長研究等經費 2,639千元。 8.東港生物養殖研究經費32,552千元 ,較上年度增列辦理錐尖擬紅翎藻 生產模組碳捕捉效益評估等經費1, 410千元。 9.東部漁業生物資源研究經費25,831 千元,較上年度減列辦理應用藻類 萃取物強化白蝦免疫調節能力之機 能性飼料開發等經費253千元。 10.澎湖漁業生物資源研究經費27,15 5千元,較上年度減列辦理商業用 馬糞海膽養殖及育肥飼料開發等經 費2,116千元。" 2024,5651060100,391361000,無細項,農業部主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,16.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費312,229千元,較上年 度增列員額10人之人事費及員工薪 俸晉級差額等經費3,050千元。 2.基本行政工作維持費79,132千元, 較上年度增列辦理公有危險建築補 強重建計畫及導入雲端行政資訊系 統等經費37,070千元。" 2024,5651060200,709800000,無細項,農業部主管,水產試驗所,農業試驗發展,農業支出,16.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費52,000千元,分4 年辦理,111至112年度已編列16,0 10千元,本年度續編第3年經費7,0 00千元,較上年度增列164千元。 2.建構漁業資源永續暨因應氣候變遷 研發基礎能量之升級計畫總經費1, 989,082千元,分5年辦理,109至1 12年度已編列1,535,382千元,本 年度續編最後1年經費453,700千元 ,較上年度減列367,296千元。 3.擴大國家航空影像服務暨農業生態 時空資訊多元應用計畫總經費38,0 00千元,分5年辦理,110至112年 度已編列10,813千元,本年度續編 第4年經費4,200千元,較上年度增 列65千元。 4.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建 置中長程公共建設計畫總經費671, 156千元,分年辦理,110至112年 度已編列446,256千元,本年度續 編最後1年經費224,900千元,較上 年度增列58,824千元。 5.試驗船維運管理經費20,000千元, 較上年度減列辦理試驗船歲修維護 等經費1,400千元。" 2024,5651069000,0,交通及運輸設備,農業部主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,16.6.4.1, 2024,5651069800,200000,無細項,農業部主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,16.6.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251071000,288895000,無細項,農業部主管,畜產試驗所及所屬,畜牧試驗研究,科學支出,16.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.畜產科學研究經費156,268千元, 較上年度減列辦理建構驅動動物替 代方案新興產業發展之科技研創與 基礎環境等經費1,853千元。 2.畜產技術研究經費132,627千元, 較上年度減列辦理發展非侵入式乳 牛疾病偵測服務等經費710千元。" 2024,5651070100,401295000,無細項,農業部主管,畜產試驗所及所屬,一般行政,農業支出,16.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費361,660千元,較上年 度核實增列人事費3,615千元。 2.基本行政工作維持費39,635千元, 較上年度增列辦公室空間調整及視 訊會議軟硬體設備更新等經費10,7 61千元。" 2024,5651072000,190092000,無細項,農業部主管,畜產試驗所及所屬,農業試驗發展,農業支出,16.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建 置中長程公共建設計畫總經費396, 609千元,分年辦理,110至112年 度已編列255,609千元,本年度續 編最後1年經費141,000千元,較上 年度增列32,125千元。 2.外來入侵種埃及聖䴉、綠鬣蜥與恆 春半島銀合歡移除及復育計畫(112 -113年)總經費76,754千元,分2年 辦理,112年度已編列27,662千元 ,本年度續編最後1年經費49,092 千元,較上年度增列21,430千元。" 2024,5651079000,1485000,交通及運輸設備,農業部主管,畜產試驗所及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.7.4.1, 2024,5651079800,200000,無細項,農業部主管,畜產試驗所及所屬,第一預備金,農業支出,16.7.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251081200,137595000,無細項,農業部主管,獸醫研究所,動物衛生試驗研究,科學支出,16.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.動物疫病診斷、檢驗、監測與防治 技術研發經費95,480千元,較上年 度增列辦理動物疾病診斷技術研發 等經費4,982千元。 2.動物用藥品檢定技術研發經費42,1 15千元,較上年度減列辦理動物用 疫苗檢驗技術研發等經費4,777千 元。" 2024,5651080100,172738000,無細項,農業部主管,獸醫研究所,一般行政,農業支出,16.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費130,829千元,與上年 度同。 2.基本行政工作維持費41,909千元, 較上年度增列臨時人員酬金及行政 管理系統整併升級改版等經費8,93 9千元。" 2024,5651083000,410979000,無細項,農業部主管,獸醫研究所,農業試驗發展,農業支出,16.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.動物用藥品(含疫苗)委託田間試驗 及成分檢驗經費3,394千元,與上 年度同。 2.動物疾病相關檢驗、試驗管理服務 及實驗動物生產與供應經費6,687 千元,與上年度同。 3.化解野生動物危害農業及瀕危物種 與人衝突經費2,000千元,較上年 度增列購置冷凍櫃及顯微鏡等經費 139千元。 4.建構動物疫病防控之基礎建設升級 計畫總經費1,927,745千元,分7年 辦理,109至112年度已編列404,38 2千元,本年度續編第5年經費335, 355千元,較上年度增列128,814千 元。 5.提升實驗室及設施效能經費6,243 千元,與上年度同。 6.防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫 整備計畫總經費93,296千元,分4 年辦理,110至112年度已編列70,3 46千元,本年度續編最後1年經費2 2,950千元,較上年度增列829千元 。 7.豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢疫計 畫總經費171,000千元,分年辦理 ,111至112年度已編列57,040千元 ,本年度續編第3年經費34,350千 元,較上年度增列810千元。" 2024,5651089000,3555000,營建工程,農業部主管,獸醫研究所,一般建築及設備,農業支出,16.8.4.1, 2024,5651089800,100000,無細項,農業部主管,獸醫研究所,第一預備金,農業支出,16.8.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251091000,112896000,無細項,農業部主管,農業藥物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,16.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.殘留管制研究經費35,529千元,較 上年度增列辦理臺灣地區農業灌溉 溝渠水中農藥監測等經費6,248千 元。 2.應用毒理研究經費19,548千元,較 上年度減列辦理建立農藥刺激性與 過品性之體外試驗模式等經費1,63 2千元。 3.資材研發研究經費32,541千元,較 上年度減列辦理無人機施用非化學 農藥之應用技術等經費8千元。 4.農藥應用研究經費17,353千元,較 上年度減列辦理侷限導管細菌檢測 技術應用之研究等經費2,469千元 。 5.技術服務與輔導研究經費7,925千 元,較上年度減列辦理建構農藥毒 性資訊電子資料庫系統等經費620 千元。" 2024,5651090100,144867000,無細項,農業部主管,農業藥物試驗所,一般行政,農業支出,16.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費124,024千元,較上年 度核實增列人事費5,591千元。 2.基本行政工作維持費20,843千元, 較上年度增列配合組織調整辦公廳 舍整修及設施改善等經費7,216千 元。" 2024,5651092000,359373000,無細項,農業部主管,農業藥物試驗所,農藥試驗及登記管理,農業支出,16.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農藥及其他化學物質檢測分析經費 335,952千元,較上年度增列辦理 建置農糧產品安全品質檢驗與情資 分析中心等經費288,214千元。其 中建構高效智慧化農糧產品安全管 理體系計畫(112-115年)總經費964 ,800千元,分4年辦理,112年度已 編列19,000千元,本年度續編第2 年經費298,600千元,較上年度增 列279,600千元。 2.農藥毒理毒性測試與評估經費9,33 7千元,較上年度減列辦理農藥及 環衛用藥之毒性委託試驗與服務等 經費1,325千元。 3.農藥製劑研製及理化性試驗測試經 費1,287千元,較上年度減列辦理 生物農藥規格檢驗及品質查驗等經 費678千元。 4.農產品農藥藥效藥害試驗分析經費 2,602千元,較上年度增列辦理農 藥田間試驗、蜂毒試驗及藥害鑑定 試驗等經費1,234千元。 5.農藥登記窗口作業及業者培訓經費 10,195千元,較上年度增列辦理農 藥登記單一窗口服務等經費881千 元。" 2024,5651099000,0,交通及運輸設備,農業部主管,農業藥物試驗所,一般建築及設備,農業支出,16.9.4.1, 2024,5651099800,100000,無細項,農業部主管,農業藥物試驗所,第一預備金,農業支出,16.9.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251101000,66970000,無細項,農業部主管,生物多樣性研究所,生物多樣性研究,科學支出,16.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.野生動物多樣性研究經費13,298千 元,較上年度增列辦理在全球氣候 變遷的框架下探討臺灣蝶類體型與 海拔之間的變化關係等經費1,205 千元。 2.野生植物多樣性研究經費17,971千 元,較上年度增列辦理不同施作農 法對柑橘類果園地被碳通量及土壤 微生物組成影響之研究等經費12,6 93千元。 3.生態系經營研究經費11,204千元, 較上年度增列辦理嘉南海岸濕地重 金屬監測及蟹類生物群聚研究等經 費3,121千元。 4.野生物資源管理研究經費6,039千 元,較上年度減列辦理都市綠屋頂 植栽配置之研究等經費1,292千元 。 5.保育推廣研究經費6,788千元,較 上年度減列辦理都市林地衣苔蘚調 查與空污應用之研究等經費8,110 千元。 6.研究中心經營研究經費11,670千元 ,較上年度減列辦理苗栗淺山地區 受脅植物保育計畫之研究等經費88 3千元。" 2024,5651100100,167391000,無細項,農業部主管,生物多樣性研究所,一般行政,農業支出,16.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費144,207千元,較上年 度核實減列人事費501千元。 2.基本行政工作維持費23,184千元, 較上年度增列辦理生物多樣性教育 推廣等經費4,455千元。" 2024,5651102000,28500000,無細項,農業部主管,生物多樣性研究所,農業試驗發展,農業支出,16.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.擴大國家航空影像服務暨農業生態 時空資訊多元應用計畫總經費54,0 00千元,分5年辦理,110至112年 度已編列18,211千元,本年度續編 第4年經費7,500千元,較上年度增 列52千元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費124,472千元,分 4年辦理,111至112年度已編列40, 927千元,本年度續編第3年經費21 ,000千元,較上年度增列475千元 。" 2024,5651109000,0,營建工程,農業部主管,生物多樣性研究所,一般建築及設備,農業支出,16.10.4.1, 2024,5651109800,80000,無細項,農業部主管,生物多樣性研究所,第一預備金,農業支出,16.10.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251111000,79454000,無細項,農業部主管,茶及飲料作物改良場,茶及飲料作物研究改良,科學支出,16.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.作物改良試驗研究經費27,075千元 ,較上年度減列辦理商用茶飲原料 管理與調製等經費2,649千元。 2.加工技術試驗研究經費23,768千元 ,較上年度減列辦理新興加工加值 技術開發等經費4,280千元。 3.作物環境試驗研究經費17,611千元 ,較上年度減列辦理茶樹環境與營 養管理技術開發等經費622千元。 4.茶業推廣與輔導經費11,000千元, 較上年度減列辦理形塑國際茶產業 時尚與文化等經費373千元。" 2024,5651110100,147207000,無細項,農業部主管,茶及飲料作物改良場,一般行政,農業支出,16.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費137,151千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費2, 351千元。 2.基本行政工作維持費10,056千元, 較上年度增列臨時人員酬金等2,06 0千元。" 2024,5651111000,15939000,無細項,農業部主管,茶及飲料作物改良場,農業試驗發展,農業支出,16.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.提升茶業研發管理及服務量能經費 1,756千元,與上年度同。 2.提升茶葉產值升級加值經費3,183 千元,較上年度增列辦理提升孳生 物產值等經費110千元。 3.新增總場南遷之環評及水保等開發 送審計畫經費11,000千元。" 2024,5651119000,910000,交通及運輸設備,農業部主管,茶及飲料作物改良場,一般建築及設備,農業支出,16.11.4.1, 2024,5651119800,100000,無細項,農業部主管,茶及飲料作物改良場,第一預備金,農業支出,16.11.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251121000,84024000,無細項,農業部主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,16.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.種苗經營試驗與改良經費20,358千 元,較上年度增列辦理原鄉小米保 種體系建立及種原應用評估等經費 9,115千元。 2.技術研發應用經費21,844千元,較 上年度減列辦理優質耐候番茄選育 等經費11,116千元。 3.種苗檢驗技術與生物技術應用與開 發經費19,844千元,較上年度增列 辦理茄科作物土傳病害抗、感病品 系之根部微生物群分析與應用等經 費5,187千元。 4.產業服務推廣經費5,170千元,較 上年度增列辦理種苗產業流通資訊 調查、經營管理輔導評估等經費68 8千元。 5.農場經營及種苗量產研究經費9,69 0千元,較上年度增列辦理資源型 菇蕈介質循環利用體系建構等經費 2,246千元。 6.熱帶農園藝作物試驗研究經費7,11 8千元,較上年度減列辦理茄科副 產物應用家禽飼養與示範場域建立 等經費37千元。" 2024,5651120100,105814000,無細項,農業部主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,16.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費96,117千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費800 千元。 2.基本行政工作維持費9,697千元, 較上年度增列臨時人員酬金等1,42 3千元。" 2024,5651120200,128518000,無細項,農業部主管,種苗改良繁殖場,農業試驗發展,農業支出,16.12.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.植物品種檢定經費23,915千元,較 上年度增列辦理植物品種檢定暨品 種維護與人才培育等經費20,000千 元。 2.種子品質檢測及效能管理經費843 千元,與上年度同。 3.種苗高科技核心基地之產業創新加 值計畫總經費307,598千元,分年 辦理,110至112年度已編列204,83 8千元,本年度續編最後1年經費10 2,760千元,較上年度增列35,906 千元。 4.因應氣候變遷之耐逆境育種設施建 置中長程公共建設計畫總經費17,1 66千元,分年辦理,110至112年度 已編列16,166千元,本年度續編最 後1年經費1,000千元,較上年度增 列40千元。" 2024,5651129800,100000,無細項,農業部主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,16.12.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5251131200,114182000,無細項,農業部主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.作物育種及栽培利用技術研發經費 40,843千元,較上年度減列辦理葉 菜類方便食品開發及乾燥加工技術 等經費4,806千元。 2.作物生產環境技術研發經費26,477 千元,較上年度減列辦理北部地區 果樹吸果夜蛾種類調查及防治技術 開發等經費1,016千元。 3.農業推廣與農民輔導研究經費9,91 2千元,較上年度增列辦理建構食 農教育永續商業模式等經費1,890 千元。 4.分場作物試驗研究經費36,950千元 ,較上年度增列辦理食農師資模組 化培訓課程評估及創新技術育成基 地之應用等經費12,880千元。" 2024,5651130100,137928000,無細項,農業部主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,16.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費126,283千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費22 2千元。 2.基本行政工作維持費11,645千元, 較上年度增列臨時人員酬金等經費 521千元。" 2024,5651130200,2776000,無細項,農業部主管,桃園區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.13.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.田間試驗及農藥檢驗經費176千元 ,與上年度同。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫( 111-114年)總經費26,040千元, 分4年辦理,111至112年度已編列6 ,945千元,本年度續編第3年經費2 ,600千元,較上年度增列21千元。 3.上年度因應氣候變遷之耐逆境育種 設施建置中長程公共建設計畫預算 業已編竣,所列9,075千元如數減 列。" 2024,5651139000,800000,交通及運輸設備,農業部主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,16.13.4.1, 2024,5651139800,100000,無細項,農業部主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.13.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251141000,56070000,無細項,農業部主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農業科技研發經費26,135千元,較 上年度增列辦理發展原鄉蜂產品加 工技術等經費5,644千元。 2.農業政策研究經費5,418千元,較 上年度減列辦理草莓及文旦柚碳足 跡之研究等經費400千元。 3.防疫檢疫科技研發經費24,517千元 ,較上年度增列辦理改良草莓開花 期之栽培技術與品種選育等經費3, 626千元。" 2024,5651140100,97247000,無細項,農業部主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,16.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費83,791千元,較上年度 核實減列人事費721千元。 2.基本行政工作維持費13,456千元, 較上年度增列建置家蠶種原蠶卵保 存環境監控系統等經費292千元。" 2024,5651141000,5737000,無細項,農業部主管,苗栗區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農藥登記委託田間試驗經費137千 元,與上年度同。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費46,200千元,分4 年辦理,111至112年度已編列13,4 66千元,本年度續編第3年經費5,6 00千元,較上年度增列70千元。 3.上年度因應氣候變遷之耐逆境育種 設施建置中長程公共建設計畫預算 業已編竣,所列4,276千元如數減 列。" 2024,5651149800,100000,無細項,農業部主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.14.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5251151000,132554000,無細項,農業部主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.作物改良研究經費67,795千元,較 上年度增列辦理設施環境中高接梨 與百香果生產及有害生物之韌性調 適技術等經費8,472千元。 2.作物環境研究經費48,386千元,較 上年度減列辦理輔導彰化地區果木 枝條利用循環示範場域等經費3,64 7千元。 3.作物推廣研究經費8,195千元,較 上年度增列辦理園藝療育分群方案 開發及經營模式探討等經費1,024 千元。 4.坡地農業研究經費8,178千元,較 上年度增列辦理葡萄生產剩餘物質 去化技術開發與產業應用等經費39 4千元。" 2024,5651150100,138579000,無細項,農業部主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,16.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費119,245千元,較上年 度核實增列人事費5,598千元。 2.基本行政工作維持費19,334千元, 較上年度增列辦理清潔工作勞務承 攬等經費111千元。" 2024,5651150200,5550000,無細項,農業部主管,臺中區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.田間試驗及農藥檢驗經費350千元 ,與上年度同。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費27,180千元,分4 年辦理,111至112年度已編列9,84 0千元,本年度續編第3年經費5,20 0千元,較上年度增列313千元。" 2024,5651159800,100000,無細項,農業部主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.15.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5251161000,121628000,無細項,農業部主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.作物改良研究經費38,122千元,較 上年度增列辦理花椰菜紫斑性狀基 因座定位等經費4,467千元。 2.作物環境研究經費30,754千元,較 上年度減列辦理小黃瓜組合計量機 之研究等經費8,917千元。 3.農業推廣研究經費9,343千元,較 上年度增列辦理臺南地區園藝療育 健康促進效益評估及成果擴散等經 費2,343千元。 4.分場農業試驗研究經費43,409千元 ,較上年度增列辦理高粱不同種植 期需水量管理模式及驗證等經費3, 673千元。" 2024,5651160100,158539000,無細項,農業部主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,16.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費141,008千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費8, 393千元。 2.基本行政工作維持費17,531千元, 較上年度增列辦理宿舍整建修繕及 更新工程等經費462千元。" 2024,5651160200,6266000,無細項,農業部主管,臺南區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.田間試驗及農藥檢驗經費231千元 ,與上年度同。 2.農業經營輔導經費535千元,與上 年度同。 3.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費27,900千元,分4 年辦理,111至112年度已編列10,6 24千元,本年度續編第3年經費5,5 00千元,較上年度增列100千元。" 2024,5651169000,9750000,營建工程,農業部主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,16.16.4.1, 2024,5651169800,100000,無細項,農業部主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.16.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251171000,113045000,無細項,農業部主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農園作物經費46,651千元,較上年 度增列辦理無人機高通量外表型應 用於水稻病害早期偵測等經費4,62 5千元。 2.作物環境經費33,170千元,較上年 度增列辦理紅豆純種推廣及優質管 理等經費3,795千元。 3.農業推廣經費8,242千元,較上年 度增列辦理外銷潛力作物中小微數 位轉型輔導等經費2,090千元。 4.旗南作物經費22,063千元,較上年 度增列辦理毛豆品種改良等經費93 0千元。 5.澎湖作物經費2,919千元,較上年 度增列辦理澎湖地區南瓜及甜瓜品 種選育等經費23千元。" 2024,5651170100,126108000,無細項,農業部主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,16.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費102,795千元,較上年 度核實增列人事費2,220千元。 2.基本行政工作維持費23,313千元, 較上年度增列澎湖分場停車場遮雨 棚維修等經費146千元。" 2024,5651170200,6854000,無細項,農業部主管,高雄區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農業經營輔導經費1,354千元,較 上年度增列辦理農業產業整合計畫 等經費6千元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費22,700千元,分4 年辦理,111至112年度已編列9,70 0千元,本年度續編第3年經費5,50 0千元,較上年度增列573千元。" 2024,5651179000,6568000,營建工程,農業部主管,高雄區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,16.17.4.1, 2024,5651179800,100000,無細項,農業部主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.17.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251181000,114890000,無細項,農業部主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.作物改良研究經費51,905千元,較 上年度增列辦理完善有機農業研究 中心軟硬體及非農藥防治資材研究 等經費20,214千元。 2.作物環境研究經費37,108千元,較 上年度減列辦理花宜地區水稻與文 旦碳排係數建立等經費3,034千元 。 3.農業推廣研究經費15,704千元,較 上年度增列辦理原鄉生態農業計畫 管理與成果展現等經費3,608千元 。 4.分場農業試驗研究經費10,173千元 ,較上年度減列辦理原生植物開花 期和生長環境之調查研究等經費1, 578千元。" 2024,5651180100,92499000,無細項,農業部主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,16.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費83,661千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費1,45 2千元。 2.基本行政工作維持費8,838千元, 較上年度增列辦理文旦加工副產物 衍生物之應用與開發等經費991千 元。" 2024,5651180200,46752000,無細項,農業部主管,花蓮區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農業經營輔導經費252千元,與上 年度同。 2.花東地區有機農業發展計畫(第三 期)總經費96,244千元,分4年辦理 ,111至112年度已編列71,244千元 ,本年度續編第3年經費25,000千 元,較上年度減列31,710千元。 3.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費44,000千元,分4 年辦理,111至112年度已編列13,7 78千元,本年度續編第3年經費6,5 00千元,較上年度增列400千元。 4.新增有機農業研究中心管理經費15 ,000千元。" 2024,5651189000,0,營建工程,農業部主管,花蓮區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,16.18.4.1, 2024,5651189800,100000,無細項,農業部主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.18.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251191000,77567000,無細項,農業部主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.作物改良研究經費28,954千元,較 上年度增列辦理東部地區主要耕作 制度之灌溉管理模式驗證等經費3, 676千元。 2.作物環境研究經費29,283千元,較 上年度減列辦理應用微生物製劑改 善臺東地區土壤地力等經費3,562 千元。 3.農業推廣研究經費5,930千元,較 上年度減列辦理臺東區外銷潛力作 物中小微數位轉型輔導等經費50千 元。 4.果園管理研究經費13,400千元,較 上年度增列辦理番荔枝淹水逆境之 韌性調適技術研究等經費3,438千 元。" 2024,5651190100,87571000,無細項,農業部主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,16.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費78,663千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費1,40 1千元。 2.基本行政工作維持費8,908千元, 較上年度增列辦理豐里試驗地農田 排水溝工程等經費1,100千元。" 2024,5651190200,20532000,無細項,農業部主管,臺東區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農藥委託田間試驗經費32千元,與 上年度同。 2.花東地區有機農業發展計畫(第三 期)總經費72,000千元,分4年辦理 ,111至112年度已編列26,071千元 ,本年度續編第3年經費18,000千 元,較上年度減列3,071千元。 3.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費16,000千元,分4 年辦理,111至112年度已編列6,04 4千元,本年度續編第3年經費2,50 0千元,與上年度同。" 2024,5651199000,0,交通及運輸設備,農業部主管,臺東區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,16.19.4.1, 2024,5651199800,100000,無細項,農業部主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.19.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251201200,128353000,無細項,農業部主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,16.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.漁業生產及管理自動化經費5,988 千元,較上年度減列辦理電子觀察 員技術發展計畫等經費592千元。 2.提升養殖漁業生產與管理技術研究 經費20,025千元,較上年度減列辦 理研發開放式海域防災型智能箱網 養殖模式等經費10,559千元。 3.加強海洋漁業資源合理利用及管理 經費36,947千元,較上年度減列辦 理漁業科技計畫成果發表及學術研 討會等經費1,189千元。 4.水產加工及品質安全檢測經費20,1 00千元,較上年度增列辦理水產加 工流程優化及環保包材低溫運輸之 研發運用等經費5,265千元。 5.國際漁業科技合作經費1,250千元 ,與上年度同。 6.水產品放射性物質安全評估經費10 ,046千元,較上年度減列辦理海域 輻射安全重點洄游魚類取樣作業計 畫等經費82千元。 7.氣候變遷調適策略經費12,997千元 ,較上年度減列辦理節能減碳之漁 船設備開發與應用等經費1,603千 元。 8.新增AI智慧搜救經費21,000千元。" 2024,5651200100,452241000,無細項,農業部主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,16.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費396,393千元,較上年 度核實減列人事費2,071千元,其 中: (1)遠洋漁業永續發展-落實責任漁 業消除非法漁撈計畫,分4年辦 理,110至112年度已編列1,438, 346千元,本年度續編最後1年經 費465,442千元,本科目編列7,9 56千元,較上年度增列305千元 。 (2)漁業與人權行動計畫總經費1,1 39,225千元,中央負擔1,030,16 7千元,分4年辦理,111至112年 度已編列211,687千元,本年度 續編第3年經費335,491千元,本 科目編列31,883千元,較上年度 增列2,465千元。 2.基本行政工作維持費55,848千元, 較上年度增列辦理檔案管理與購置 電腦及周邊設備耗材等經費1,253 千元。" 2024,5651202000,3700449000,無細項,農業部主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,16.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.企劃管理經費99,371千元,較上年 度減列辦理漁船員動員組訓等經費 29千元。 2.沿近海漁業管理經費176,929千元 ,較上年度減列辦理高經濟魚介貝 類種苗放流等經費14,212千元。其 中馬祖海域受違法抽砂影響專案調 查及監測計畫總經費19,200千元, 分年辦理,112年度已編列6,000千 元,本年度續編第2年經費6,000千 元,與上年度同。 3.遠洋漁業管理經費907,286千元, 較上年度增列辦理遠洋漁船專案收 購計畫等經費209,607千元,其中 : (1)遠洋漁業永續發展-落實責任漁 業消除非法漁撈計畫,分4年辦 理,110至112年度已編列1,438, 346千元,本年度續編最後1年經 費465,442千元,本科目編列457 ,486千元,較上年度減列3,532 千元。 (2)遠洋漁船專案收購計畫總經費9 50,700千元,分3年辦理,112年 度已編列236,661千元,本年度 續編第2年經費448,500千元,較 上年度增列211,839千元。 4.漁業與人權行動計畫總經費1,139, 225千元,中央負擔1,030,167千元 ,分4年辦理,111至112年度已編 列211,687千元,本年度續編第3年 經費335,491千元,本科目編列303 ,608千元,較上年度增列170,948 千元。 5.養殖漁業管理經費417,869千元, 較上年度增列辦理養殖漁業管理及 輔導量能提升計畫等經費7,316千 元。其中養殖管理及輔導量能提升 計畫,分4年辦理,112年度已編列 337,671千元,本年度續編第2年經 費372,071千元,較上年度增列34, 400千元。 6.漁業人力管理經費40,551千元,較 上年度減列辦理綜合大樓空調汰換 等經費1,341千元。 7.漁業電臺管理經費52,267千元,較 上年度增列辦理臺灣地區各漁業通 訊電臺營運輔導等經費1,187千元 。 8.休漁獎勵經費372,812千元,較上 年度減列2,013千元。 9.漁業用油補貼經費1,329,756千元 ,較上年度減列301,188千元。" 2024,5651203000,5689969000,無細項,農業部主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,16.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.漁業永續經營基礎建設計畫總經費 6,921,700千元,中央負擔4,857,6 32千元,分4年辦理,110至112年 度已編列3,519,092千元,本年度 續編最後1年經費1,338,540千元, 較上年度增列220,516千元。 2.前鎮漁港建設專案中長程計畫總經 費7,718,000千元,中央負擔7,628 ,000千元,分4年辦理,110至112 年度已編列4,908,700千元,本年 度續編最後1年經費2,719,300千元 ,較上年度增列561,802千元。 3.擴大國家航空影像服務暨農業生態 時空資訊多元應用計畫總經費25,0 00千元,分5年辦理,110至112年 度已編列12,600千元,本年度續編 第4年經費3,500千元,較上年度減 列1,250千元。 4.國土生態保育綠色網絡建置計畫(1 11-114年)總經費71,300千元,分4 年辦理,111至112年度已編列22,0 00千元,本年度續編第3年經費9,5 00千元,較上年度增列200千元。 5.漁業公務船汰建中長程計畫總經費 1,327,481千元,分6年辦理,108 至112年度已編列1,306,879千元, 本年度續編最後1年經費20,602千 元,較上年度減列773,948千元。 6.建構農產品冷鏈物流及品質確保示 範體系計畫總經費1,980,000千元 ,分4年辦理,110至112年度已編 列870,073千元,本年度續編最後1 年經費1,109,927千元,較上年度 增列741,553千元。 7.養殖漁業振興計畫,分4年辦理,1 10至112年度已編列1,552,665千元 ,本年度續編最後1年經費474,600 千元,較上年度減列32千元。 8.遊艇泊區整體發展計畫總經費186, 000千元,分3年辦理,112年度已 編列12,501千元,本年度續編第2 年經費14,000千元,較上年度增列 1,499千元。" 2024,5651209000,0,交通及運輸設備,農業部主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.20.5.1, 2024,5651209800,1140000,無細項,農業部主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,16.20.6,仍照上年度預算數編列。 2024,5251503000,313166000,無細項,農業部主管,動植物防疫檢疫署及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,16.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.防疫檢疫科技研發經費277,543千 元,較上年度增列辦理關鍵植物有 害生物之防範或防治技術研發等經 費20,767千元。 2.精進防疫一體傳染病智慧防治技術 經費32,130千元,較上年度減列辦 理病原微生物抗藥性與基因體分析 等經費4,133千元。 3.食品安全智慧先導防制經費3,493 千元,較上年度減列研析動物用藥 品國際管理趨勢與現況等經費440 千元。" 2024,5651500100,748830000,無細項,農業部主管,動植物防疫檢疫署及所屬,一般行政,農業支出,16.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費651,777千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費6, 228千元。 2.基本行政工作維持費97,053千元, 較上年度增列辦公事務設備及汰換 會議室麥克風系統等經費822千元 。" 2024,5651501000,1630026000,無細項,農業部主管,動植物防疫檢疫署及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,16.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.動物防疫業務經費269,335千元, 較上年度增列發給因動物傳染病所 撲殺動物之補償費等經費10,169千 元。其中豬瘟撲滅及防範重要豬病 防檢疫計畫總經費1,022,074千元 ,中央負擔1,001,724千元,分年 辦理,111至112年度已編列402,05 9千元,本年度續編第3年經費193, 241千元,較上年度增列1,322千元 。 2.動物檢疫業務經費26,141千元,較 上年度減列辦理走私及輸入禽鳥監 測計畫等經費485千元。 3.植物防疫業務經費191,013千元, 較上年度減列辦理非法及禁用農藥 銷毀等經費44,427千元。 4.植物檢疫業務經費7,044千元,與 上年度同。 5.企劃業務經費10,071千元,與上年 度同。 6.屠宰衛生檢查業務經費537,995千 元,較上年度減列辦理畜禽屠宰衛 生檢查實施計畫等經費5,929千元 。 7.動植物防檢疫經費35,664千元,較 上年度增列配合組織調整重新規劃 辦公空間整體配置等經費5,544千 元。 8.防範非洲豬瘟邊境管制及國內防疫 整備計畫總經費1,983,144千元, 分4年辦理,110至112年度已編列1 ,430,381千元,本年度續編最後1 年經費552,763千元,較上年度增 列42,177千元。" 2024,5651509000,4260000,交通及運輸設備,農業部主管,動植物防疫檢疫署及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.21.4.1, 2024,5651509800,1500000,無細項,農業部主管,動植物防疫檢疫署及所屬,第一預備金,農業支出,16.21.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251601000,4028000,無細項,農業部主管,農業金融署,農業金融研發,科學支出,16.22.1,"本年度預算數4,028千元,係辦理提 升農業收益與穩定所得之政策研究經 費,較上年度減列辦理農業保險管理 系統保險商品資料介接等經費23千元 。" 2024,5651600100,116643000,無細項,農業部主管,農業金融署,一般行政,農業支出,16.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費103,616千元,與上年 度同。 2.基本行政工作維持費13,027千元, 較上年度增列汰換辦公廳舍電力設 備等經費3,649千元。" 2024,5651601000,532328000,無細項,農業部主管,農業金融署,農業金融業務,農業支出,16.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農業保險及資訊經費8,492千元, 較上年度增列辦理農業金融機構監 理資訊系統更新升級等經費14千元 。 2.農業金融機構管理經費4,600千元 ,較上年度增列國外旅費等204千 元。 3.農業金融教育及融資經費1,461千 元,較上年度減列一般事務費等34 1千元。 4.對財團法人農業信用保證基金捐助 經費17,775千元,與上年度同。 5.對財團法人農業保險基金捐助經費 500,000千元,較上年度增列100,0 00千元。" 2024,5651609800,200000,無細項,農業部主管,農業金融署,第一預備金,農業支出,16.22.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5251701000,77480000,無細項,農業部主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,16.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.農糧作物產銷技術研發經費42,346 千元,較上年度增列辦理因應氣候 變遷臺灣稻米品質精進方案等經費 2,581千元。 2.作物環境科技研發經費29,134千元 ,較上年度減列辦理消費者對有機 農產品購買意願之研究等經費281 千元。 3.農產加工科技研發經費6,000千元 ,較上年度減列運用加工技術建構 高值化農產加工產業等經費6,870 千元。" 2024,5651700100,803372000,無細項,農業部主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,16.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費758,163千元,較上年 度增列退休離職儲金等經費4,167 千元。 2.基本行政工作維持費45,209千元, 較上年度增列配合組織調整重新規 劃辦公空間整體配置等經費18,610 千元。" 2024,5651701000,4373157000,無細項,農業部主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,16.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.企劃管理經費90,904千元,較上年 度減列辦理強化農糧生產資訊整合 與應用計畫等經費52,976千元。 2.果樹及花卉產業管理經費8,456千 元,較上年度減列辦理發展適地優 質作物加值管理計畫等經費2,239 千元。 3.蔬菜及種苗產業管理經費71,777千 元,較上年度增列辦理香蕉種苗量 產中心改建計畫等經費56,031千元 。其中新興竹產業發展計畫總經費 90,300千元,分年辦理,本年度編 列第1年經費5,276千元。 4.稻作產業管理經費16,015千元,較 上年度減列辦理稻米生產量調查暨 稻種檢查計畫等經費2,963千元。 其中擴大國家航空影像服務暨農業 生態時空資訊多元應用計畫總經費 25,000千元,分5年辦理,110至11 2年度已編列13,000千元,本年度 續編第4年經費3,500千元,較上年 度減列500千元。 5.雜糧特作管理經費3,941千元,較 上年度減列辦理發展適地優質作物 加值管理計畫等經費1,371千元。 6.農業資源管理經費377,356千元, 較上年度增列建構高效智慧化農糧 產品安全管理體系計畫等經費14,8 46千元。其中: (1)花東地區有機農業發展計畫(第 三期)總經費506,756千元,分4 年辦理,111至112年度已編列24 0,500千元,本年度續編第3年經 費135,000千元,較上年度減列2 7,500千元。 (2)建構高效智慧化農糧產品安全 管理體系計畫總經費1,240,000 千元,分4年辦理,112年度已編 列183,896千元,本年度續編第2 年經費226,985千元,較上年度 增列43,089千元。 7.分署農糧管理經費30,571千元,較 上年度增列因應組織改造辦理分署 辦公空間配置調整等經費4,529千 元。 8.溯源農產品驗證輔導及安全管理與 行銷計畫經費1,362,190千元,較 上年度增列276,438千元。 9.建構農產品冷鏈物流及品質確保示 範體系計畫總經費6,228,372千元 ,分4年辦理,110至112年度已編 列3,816,425千元,本年度續編最 後1年經費2,411,947千元,較上年 度增列589,615千元。" 2024,5651709000,1620000,交通及運輸設備,農業部主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.23.4.1, 2024,5651709800,1000000,無細項,農業部主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,16.23.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5251801000,55353000,無細項,農業部主管,農田水利署,農田水利科技,科學支出,16.24.1,"本年度預算數55,353千元,係辦理農 田水利科技研發經費,較上年度增列 開發農業水資源氣象產品等經費9,73 3千元。" 2024,5651800100,142662000,無細項,農業部主管,農田水利署,一般行政,農業支出,16.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費106,440千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費1, 571千元。 2.基本行政工作維持費36,222千元, 較上年度增列辦理行政資訊系統維 護等經費2,235千元。" 2024,5651801000,11008000,無細項,農業部主管,農田水利署,農田水利管理,農業支出,16.24.3,"本年度預算數11,008千元,係辦理農 田水利管理業務經費,較上年度減列 農田水利事業人員組織人力專業發展 精進策略之分析等經費2,000千元。" 2024,5651801100,4913996000,無細項,農業部主管,農田水利署,農田水利發展,農業支出,16.24.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.加強農田水利建設計畫(第六期), 分4年辦理,110至112年度已編列1 1,317,299千元,本年度續編最後1 年經費3,960,100千元,本科目編 列1,933,496千元,較上年度增列2 35,601千元。 2.平地農路改善(含農地重劃區)計畫 (第四期),分4年辦理,110至112 年度已編列2,454,481千元,本年 度續編最後1年經費807,900千元, 本科目編列646,900千元,較上年 度減列9,692千元。 3.中央管流域整體改善與調適計畫- 農田水利設施配合改建總經費1,50 0,000千元,分6年辦理,110至112 年度已編列595,917千元,本年度 續編第4年經費250,000千元,本科 目編列5,000千元,較上年度增列4 ,900千元。 4.補助農田水利事業作業基金營運經 費2,228,600千元,與上年度同。 5.新增石岡壩水庫及集集攔河堰營運 管理費用100,000千元。" 2024,5651808100,2798644000,農田水利事業作業基金,農業部主管,農田水利署,非營業特種基金,農業支出,16.24.5.1, 2024,5651809800,200000,無細項,農業部主管,農田水利署,第一預備金,農業支出,16.24.6,仍照上年度預算數編列。 2024,5251851000,9911000,無細項,農業部主管,農業科技園區管理中心,農科園區科技,科學支出,16.25.1,"本年度預算數9,911千元,係辦理農 科園區科技發展經費,較上年度減列 辦理農產素材開發計畫等經費1,779 千元。" 2024,5651850100,88359000,無細項,農業部主管,農業科技園區管理中心,一般行政,農業支出,16.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費61,273千元,較上年度 增列員額3人之人事費及員工薪俸 晉級差額等經費5,574千元。 2.基本行政工作維持費27,086千元, 較上年度增列文康活動費等105千 元。" 2024,5651851000,52358000,無細項,農業部主管,農業科技園區管理中心,農科園區管理,農業支出,16.25.3,"本年度預算數52,358千元,係蘭花園 區管理經費,與上年度同。" 2024,5651851100,708500000,無細項,農業部主管,農業科技園區管理中心,農科園區發展,農業支出,16.25.4,"本年度預算數708,500千元,係桃園 農業物流園區建設計畫總經費3,218, 150千元,中央負擔1,344,112千元, 分4年辦理,110至112年度已編列635 ,612千元,本年度續編最後1年經費7 08,500千元,較上年度增列359,626 千元。" 2024,5651859000,0,交通及運輸設備,農業部主管,農業科技園區管理中心,一般建築及設備,農業支出,16.25.5.1, 2024,5651859800,100000,無細項,農業部主管,農業科技園區管理中心,第一預備金,農業支出,16.25.6,本年度編列第一預備金如列數。 2024,5157011100,273042000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育,教育支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.辦理重點科別培育公費醫師制度計 畫第二期總經費831,540千元,分5 年辦理,110至112年度已編列343, 736千元,本年度續編第4年經費14 4,222千元,較上年度增列5,590千 元。 2.原住民族及離島地區醫事人員養成 計畫第五期總經費918,294千元, 分5年辦理,111至112年度已編列3 17,103千元,本年度續編第3年經 費128,820千元,較上年度減列24, 743千元。" 2024,5257011700,1528638000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,17.1.2.1, 2024,6157012000,29859000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,17.1.3.1, 2024,6257011000,1186057000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,17.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.督導辦理各項救助經費616,705千 元,較上年度減列辦理低收入戶及 中低收入戶生活狀況調查經費3,76 4千元。 2.低收入戶健保病患住院膳食費濟助 經費93,661千元,較上年度增列8, 209千元。 3.小康計畫精神病患收治經費145,99 7千元,較上年度減列辦理低收入 戶精神病患公費就養及醫療補助等 經費9,123千元。 4.紓困及強化社會安全網第二期計畫 經費329,694千元,較上年度增列1 7,172千元,包括: (1)辦理急難救助經費2,078千元, 與上年度同。 (2)強化社會安全網第二期計畫總 經費36,883,685千元,中央公務 預算負擔27,378,467千元,分5 年辦理,110至112年度已編列11 ,031,247千元,本年度續編第4 年經費5,772,607千元,本科目 編列327,616千元,較上年度增 列17,172千元。" 2024,6357011000,41617000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.規劃建立社會工作專業經費5,502 千元,與上年度同。 2.建立社會福利志願服務制度經費9, 883千元,與上年度同。 3.推展社區發展經費13,054千元,與 上年度同。 4.公益勸募管理經費1,624千元,與 上年度同。 5.強化社會安全網第二期計畫總經費 36,883,685千元,中央公務預算負 擔27,378,467千元,分5年辦理,1 10至112年度已編列11,031,247千 元,本年度續編第4年經費5,772,6 07千元,本科目編列11,554千元, 較上年度增列2,400千元。" 2024,6357012000,1519791000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推展性別暴力防治經費132,161千 元,與上年度同。 2.推展兒少保護及處遇輔導經費4,05 3千元,較上年度增列辦理網路與 媒體安全推廣教育及服務等經費96 千元。 3.強化社會安全網第二期計畫總經費 36,883,685千元,中央公務預算負 擔27,378,467千元,分5年辦理,1 10至112年度已編列11,031,247千 元,本年度續編第4年經費5,772,6 07千元,本科目編列1,383,577千 元,較上年度增列277,685千元。" 2024,6557010100,1011938000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,17.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費859,385千元,較上年 度核實減列人事費15,366千元。 2.基本行政工作維持費136,618千元 ,較上年度增列辦公廳舍及檔案庫 房裝修等經費14,212千元。 3.研發替代役經費15,935千元,較上 年度減列替代役人事費7,616千元 ,其中新南向醫衛合作與產業鏈發 展中長程計畫第二期總經費1,692, 256千元,分4年辦理,111至112年 度已編列412,084千元,本年度續 編第3年經費192,404千元,本科目 編列2,660千元,較上年度增列50 千元。" 2024,6557011000,1881131000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,17.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.醫政法規與醫事人員及機構管理經 費27,143千元,較上年度增列辦理 醫療事故預防及爭議處理等經費15 ,253千元。 2.醫療業務督導管理經費7,463千元 ,較上年度增列辦理緊急醫療救護 諮議小組委員相關會議等經費288 千元。 3.替代役經費1,280千元,較上年度 增列替代役役男宿舍修繕等經費2 千元。 4.健全醫療政策網絡經費408,632千 元,較上年度增列安寧緩和、病人 自主及器官捐贈相關系統增修等經 費17,338千元。 5.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 程計畫第二期總經費1,692,256千 元,分4年辦理,111至112年度已 編列412,084千元,本年度續編第3 年經費192,404千元,本科目編列2 9,163千元,較上年度增列50千元 。 6.辦理生產事故救濟經費43,200千元 ,與上年度同。 7.優化兒童醫療照護計畫總經費3,39 0,504千元,公務預算負擔2,455,2 83千元,分4年辦理,110至112年 度已編列1,124,773千元,本年度 續編最後1年經費1,330,510千元, 本科目編列1,260,510千元,較上 年度增列789,831千元。 8.新增偏鄉醫師留任獎勵經費103,74 0千元。 9.上年度優化偏鄉醫療精進計畫預算 業已編竣,所列69,188千元如數減 列。" 2024,6557011100,5721891000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,17.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.心理健康行政管理經費10,198千元 ,較上年度增列辦理精神衛生法所 定強制鑑定強制社區治療等經費54 8千元。 2.口腔健康行政管理經費854千元, 與上年度同。 3.整合及提升心理健康服務經費511, 926千元,較上年度增列酒癮個案 戒治處遇及鴉片類藥癮病人替代治 療醫療等經費9,000千元。 4.強化藥癮治療服務經費324,959千 元,與上年度同。 5.強化社會安全網經費3,807,500千 元,較上年度增列890,415千元, 包括: (1)強化社會安全網第二期計畫總 經費36,883,685千元,中央公務 預算負擔27,378,467千元,分5 年辦理,110至112年度已編列11 ,031,247千元,本年度續編第4 年經費5,772,607千元,本科目 編列2,000,500千元,較上年度 增列307,797千元。 (2)司法精神醫療保安處分處所興 建計畫總經費5,370,000千元, 分4年辦理,111至112年度已編 列1,272,441千元,本年度續編 第3年經費1,807,000千元,較上 年度增列582,618千元。 6.國民口腔健康促進計畫第二期總經 費6,306,144千元,公務預算負擔3 ,843,242千元,分5年辦理,111至 112年度已編列987,723千元,本年 度續編第3年經費637,753千元,較 上年度增列18,412千元。 7.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 程計畫第二期總經費1,692,256千 元,分4年辦理,111至112年度已 編列412,084千元,本年度續編第3 年經費192,404千元,本科目編列2 0,072千元,與上年度同。 8.新增強化精神醫療及社區資源經費 408,629千元,包括: (1)優化兒童醫療照護計畫總經費3 ,390,504千元,公務預算負擔2, 455,283千元,分4年辦理,110 至112年度已編列1,124,773千元 ,本年度續編最後1年經費1,330 ,510千元,本科目編列70,000千 元。 (2)精神病人多元社區支持經費338 ,629千元。" 2024,6557011200,481263000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,17.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.護理行政經費716千元,與上年度 同。 2.強化護理及健康照護量能經費209, 180千元,較上年度減列辦理離島 地區緊急醫療後送品質提升等經費 654千元。 3.加強原住民族及離島地區醫療保健 服務經費37,821千元,較上年度增 列辦理原住民族及離島地區社區健 康照護相關議題及輔導計畫等經費 907千元。 4.護理法規與護理人員及機構管理經 費3,745千元,與上年度同。 5.金門、連江、澎湖三離島地區航空 器駐地備勤計畫總經費1,900,000 千元,中央公務預算負擔1,174,01 0千元,分5年辦理,110至112年度 已編列689,403千元,本年度續編 第4年經費229,801千元,與上年度 同。" 2024,6557011500,190785000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,17.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.中醫規劃及管理經費16,809千元, 較上年度增列辦理精進民俗調理業 管理及提升訓練課程品質計畫等經 費1,313千元。 2.中藥規劃及管理經費21,744千元, 與上年度同。 3.中藥查驗登記及查廠經費22,750千 元,較上年度增列辦理中藥製劑品 質提升及教育訓練相關計畫等經費 10,464千元。 4.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 程計畫第二期總經費1,692,256千 元,分4年辦理,111至112年度已 編列412,084千元,本年度續編第3 年經費192,404千元,本科目編列5 ,961千元,與上年度同。 5.中醫優質發展計畫總經費238,912 千元,分5年辦理,109至112年度 已編列192,279千元,本年度續編 最後1年經費46,633千元,較上年 度增列4,544千元。 6.中醫藥振興計畫總經費1,349,980 千元,分5年辦理,111至112年度 已編列109,234千元,本年度續編 第3年經費113,189千元,本科目編 列76,888千元,較上年度增列2,40 0千元。" 2024,6557011600,142982000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,17.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.企劃重要政策經費6,955千元,較 上年度增列辦理衛生福利政策國際 會議或研討會等經費681千元。 2.管制考核經費4,751千元,較上年 度增列資訊系統維護等經費1,592 千元。 3.政策推展經費14,447千元,較上年 度增列辦理強化施政說明、新聞輿 情蒐報及回應處理等經費1,685千 元。 4.衛生福利業務協調與推展經費6,90 8千元,較上年度增列辨理強化衛 生福利政策及重要措施推展等經費 1,658千元。 5.衛生與社會福利統計及調查分析經 費75,566千元,較上年度減列辦理 衛生福利資料統計應用業務等經費 6,610千元。 6.衛生福利人員訓練經費29,799千元 ,較上年度增列辦理學員訓練等經 費7,985千元。 7.促進國際衛生福利政策交流經費4, 556千元,與上年度同。" 2024,6557011700,150985000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,17.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.參與多邊國際性組織活動經費10,2 58千元,較上年度增列推動參與世 界衛生組織計畫等經費4,594千元 。 2.雙邊國際衛生合作與交流經費9,78 7千元,較上年度增列辦理國內外 醫療衛生人員培訓計畫等經費7,68 9千元。 3.區域性國際衛生合作交流經費6,30 8千元,較上年度增列辦理亞太經 濟合作(APEC)衛生相關工作等經 費3,554千元。 4.國際醫療人才培育及醫衛援助合作 經費17,865千元,較上年度增列辦 理臺灣國際醫療衛生人員訓練中心 計畫等經費4,068千元。 5.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 程計畫第二期總經費1,692,256千 元,分4年辦理,111至112年度已 編列412,084千元,本年度續編第3 年經費192,404千元,本科目編列1 06,767千元,較上年度減列7,341 千元。" 2024,6557011800,88893000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,17.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.衛福行政資訊服務經費14,305千元 ,較上年度減列衛福行政資訊系統 維護等經費30千元。 2.基礎建設及網路服務經費49,572千 元,較上年度減列辦理資訊技術支 援服務等經費30千元。 3.公衛、醫療及社政資訊服務經費9, 450千元,較上年度增列醫事憑證 管理中心系統維護等經費2,970千 元。 4.智能醫療及資訊整合應用計畫經費 10,566千元,與上年度同。 5.新增機關資料傳輸韌性強化經費5, 000千元。" 2024,6557011900,4063428000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,17.1.15,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.醫院營運輔導經費4,031,381千元 ,較上年度增列補助所屬醫院營運 所需人事費等120,775千元。 2.精進所屬醫院醫療照護體系經費26 ,247千元,較上年度減列辦理所屬 醫院智能醫療照護示範中心之自動 化醫療照護系統等經費512千元。 3.樂生園區整體發展計畫總經費1,07 3,334千元,公務預算負擔1,030,3 34千元,分8年辦理,106至112年 度已編列742,243千元,本年度續 編最後1年經費288,091千元,本科 目編列5,800千元,較上年度減列5 ,800千元。" 2024,6557018100,0,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,17.1.16.1, 2024,6557019000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,衛生福利部,一般建築及設備,醫療保健支出,17.1.17.1, 2024,6557019800,14000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,17.1.18,仍照上年度預算數編列。 2024,5257050400,242271000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技業務,科學支出,17.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.防疫科技發展研究及科技管理經費 113,251千元,較上年度減列辦理 登革疫苗臨床試驗資料分析等經費 11,276千元。 2.新常態創新臨床試驗環境提升計畫 經費6,068千元,較上年度減列購 置新興病原核酸與抗體檢驗耗材等 經費1,684千元。 3.建構動植物健康安全防護網絡經費 60,772千元,較上年度減列購置人 畜共通傳染病原培養與檢測試劑耗 材等經費4,378千元。 4.建構智慧防疫新生活行動計畫經費 59,000千元,較上年度減列辦理醫 療院所人工智慧即時疫情警示與智 能諮詢服務等經費8,650千元。 5.衛福業務數位轉型服務躍升計畫總 經費676,690千元,分5年辦理,11 0至112年度已編列251,954千元, 本年度續編第4年經費60,721千元 ,本科目編列3,180千元,較上年 度減列1,004千元。" 2024,6557050100,1076837000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,17.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費1,023,734千元,較上 年度核實減列38名聘用人員等經費 32,467千元。 2.基本行政工作維持費37,164千元, 與上年度同。 3.研發替代役經費15,939千元,較上 年度增列190千元,其中: (1)新興傳染病暨流感大流行應變 整備及邊境檢疫計畫總經費6,86 7,702千元,分6年辦理,111至1 12年度已編列512,948千元,本 年度續編第3年經費265,146千元 ,本科目編列1,800千元,較上 年度減列102千元。 (2)2030年消除愛滋第一期計畫總 經費9,697,156千元,分5年辦理 ,111至112年度已編列2,760,10 7千元,本年度續編第3年經費1, 266,050千元,本科目編列1,431 千元,較上年度增列561千元。 (3)我國加入WHO2035消除結核第二 期計畫總經費6,398,790千元, 分5年辦理,110至112年度已編 列3,014,661千元,本年度續編 第4年經費997,770千元,本科目 編列1,100千元,較上年度增列2 30千元。 (4)邁向全球衛生安全-抗生素抗 藥性管理行動策略計畫總經費84 ,610千元,分5年辦理,109至11 2年度已編列69,706千元,本年 度續編最後1年經費14,904千元 ,新增本科目編列619千元。" 2024,6557050200,49026325000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,17.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.傳染病防治及應變規劃經費269,03 7千元,較上年度減列辦理分枝桿 菌實驗室軟硬體改善優化等經費4, 830千元。 2.急性傳染病流行風險監控與管理第 三期計畫總經費314,977千元,分4 年辦理,110至112年度已編列238, 031千元,本年度續編最後1年經費 76,946千元,與上年度同。 3.新興傳染病暨流感大流行應變整備 及邊境檢疫計畫總經費6,867,702 千元,分6年辦理,111至112年度 已編列512,948千元,本年度續編 第3年經費265,146千元,本科目編 列263,346千元,較上年度增列361 千元。 4.愛滋防治計畫經費1,303,829千元 ,較上年度減列54,871千元,包括 : (1)2030年消除愛滋第一期計畫總 經費9,697,156千元,分5年辦理 ,111至112年度已編列2,760,10 7千元,本年度續編第3年經費1, 266,050千元,本科目編列1,264 ,619千元,較上年度減列94,081 千元。 (2)新增辦理注射藥癮者清潔針具 服務經費39,210千元。 5.我國加入WHO2035消除結核第二期 計畫總經費6,398,790千元,分5年 辦理,110至112年度已編列3,014, 661千元,本年度續編第4年經費99 7,770千元,本科目編列996,670千 元,較上年度減列230千元。 6.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 程計畫第二期總經費1,692,256千 元,分4年辦理,111至112年度已 編列412,084千元,本年度續編第3 年經費192,404千元,本科目編列4 ,696千元,與上年度同。 7.邁向全球衛生安全-抗生素抗藥性 管理行動策略計畫總經費84,610千 元,分5年辦理,109至112年度已 編列69,706千元,本年度續編最後 1年經費14,904千元,本科目編列1 4,285千元,較上年度減列619千元 。 8.建構新世代國家傳染病檢驗網絡強 化防疫檢驗量能計畫總經費1,432, 446千元,分6年辦理,109至112年 度已編列176,712千元,本年度續 編第5年經費39,500千元,與上年 度同。 9.肺炎防治經費42,034,852千元,較 上年度減列採購抗病毒藥物及隔離 治療等經費41,938,677千元。 10.新增充實國家疫苗基金經費4,023 ,164千元。 11.上年度充實國家疫苗基金及促進 國民免疫力第三期計畫預算業已編 竣,所列1,048,506千元如數減列 。" 2024,6557059000,201361000,營建工程,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,17.2.4.1, 2024,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,17.2.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5257150300,556792000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技業務,科學支出,17.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.藥物供需與智慧預警分析暨核酸藥 物關鍵製造經費170,841千元,較 上年度減列辦理建構核酸藥物檢測 技術細節與標準化管控等經費26,7 68千元。 2.管制藥品及藥物濫用防制研究經費 19,407千元,較上年度減列辦理運 用流行病學動態預測模型研析藥物 濫用健康成本計畫等經費920千元 。 3.精進我國食品安全科技研究經費59 ,981千元,較上年度減列辦理多重 快速檢測之精進研究等經費11,047 千元。 4.建構藥品及智慧醫材管理法規與檢 驗技術經費25,348千元,較上年度 增列辦理人工智慧醫療器材探究培 育計畫等經費7千元。 5.新常態創新臨床試驗及動物實驗替 代科技研究經費64,156千元,較上 年度減列辦理建構新興生醫檢驗技 術等經費10,748千元。 6.衛福業務數位轉型服務躍升計畫總 經費676,690千元,分5年辦理,11 0至112年度已編列251,954千元, 本年度續編第4年經費60,721千元 ,本科目編列11,272千元,較上年 度減列2,620千元。 7.關鍵顯示科技醫材躍升研究經費27 ,513千元,較上年度減列辦理提升 跨域智慧醫療器材人才量能計畫等 經費7,363千元。 8.新增食品藥物化粧品安全整合研究 經費178,274千元。 9.上年度確保衛生安全環境整合型計 畫預算業已編竣,所列273,261千 元如數減列。 10.上年度食品安全巨量資料應用預 算業已編竣,所列39,100千元如數 減列。" 2024,6557150100,838995000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,17.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費763,447千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費6, 638千元。 2.基本行政工作維持費37,754千元, 較上年度增列公共設施維護等經費 5,186千元。 3.研發替代役經費23,794千元,較上 年度減列7,133千元,包括: (1)藥物供需與智慧預警分析暨核 酸藥物關鍵製造等經費21,009千 元,較上年度減列5,568千元。 (2)食安新秩序─食安網絡第2期計 畫總經費817,807千元,分4年辦 理,110至112年度已編列626,11 7千元,本年度續編最後1年經費 191,690千元,本科目編列1,785 千元,較上年度減列1,715千元 。 (3)藥健康─精進藥物全生命週期 管理第2期計畫總經費493,771千 元,分4年辦理,110至112年度 已編列374,693千元,本年度續 編最後1年經費119,078千元,本 科目編列1,000千元,較上年度 增列150千元。 4.辦公室空間規劃設計、施作及維持 費14,000千元,較上年度減列辦公 廳舍搬遷安置等經費39,862千元。" 2024,6557150200,872575000,食品管理工作,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,17.3.3.1, 2024,6557159000,910000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般建築及設備,醫療保健支出,17.3.4.1, 2024,6557159800,28000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,17.3.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5257250300,201801000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技業務,科學支出,17.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推動雲端健康資料跨域服務經費7, 343千元,較上年度減列辦理建構 整合性健保資訊流及雲端平臺計畫 等經費1,836千元。 2.健保大數據數位應用計畫總經費72 0,250千元,分5年辦理,110至112 年度已編列476,752千元,本年度 續編第4年經費146,328千元,較上 年度減列18,599千元。 3.新增持續提供高品質健保服務經費 43,130千元。 4.新增健保資料加值提升計畫經費5, 000千元。 5.上年度永續提供高品質醫療服務預 算業已編竣,所列64,199千元如數 減列。" 2024,6157250100,3156672000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,17.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費3,057,333千元,較上 年度核實減列人事費37,402千元。 2.基本行政工作維持費99,339千元, 較上年度增列信義大樓辦公室整修 工程等經費28,517千元。" 2024,6157250200,2948847000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,17.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.健保承保規劃及管理經費1,489,29 3千元,較上年度增列補助第二、 三類投保單位辦理健保業務等經費 91,410千元。 2.健保財務收支管理及監控經費23,6 51千元,較上年度減列郵局代收代 付健保業務款項之手續費等2,023 千元。 3.醫務管理推動督導經費7,469千元 ,較上年度減列辦理醫療違規查處 作業等經費257千元。 4.推動醫審及藥材作業經費138,851 千元,較上年度增列辦理健保藥物 收載建議案審查等經費20,579千元 。 5.健保資訊服務經費164,219千元, 較上年度增列辦理健保資訊安全防 護及檢測等經費294千元。 6.健保政策規劃與推展經費12,458千 元,較上年度增列辦理健保政策新 媒體創意行銷等經費2,093千元。 7.保費收繳及醫療費用核付作業經費 611,720千元,較上年度增列進用 臨時人員等經費17,551千元。 8.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 程計畫第二期總經費1,692,256千 元,分4年辦理,111至112年度已 編列412,084千元,本年度續編第3 年經費192,404千元,本科目編列6 ,186千元,與上年度同。 9.新增健保介接政府資料傳輸平臺安 全防護經費5,000千元。 10.新增精進健保雲端備份機制經費4 0,000千元。 11.新增健保醫療平權數位升級計畫 總經費4,511,508千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費450,000千 元。" 2024,6157259000,2410000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,17.4.4.1, 2024,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,17.4.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5257301800,135027000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技業務,科學支出,17.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.全人健康促進科技政策研究經費11 1,956千元,較上年度增列辦理國 民健康促進科技政策研究等經費4, 970千元。 2.建構精準環境健康監測研究—永續 發展前瞻健康策略規劃經費2,571 千元,較上年度減列辦理石化工業 區附近居民環境健康識能等經費27 9千元。 3.運動科技應用與產業發展—推動國 民健康場域應用計畫經費10,000千 元,較上年度減列辦理設立運動科 技應用推展點等經費5,110千元。 4.新增高齡科技產業—數位賦能推動 銀髮世代社會連結計畫經費10,500 千元。 5.上年度肥胖症之整合性智慧醫療研 究預算業已編竣,所列750千元如 數減列。 6.上年度空污危害與健康防護之防制 新策略預算業已編竣,所列1,262 千元如數減列。 7.上年度健康大數據治理及標準化預 算業已編竣,所列8,419千元如數 減列。" 2024,6557300100,290302000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,17.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費239,146千元,較上年 度核實減列人事費17,409千元。 2.基本行政工作維持費49,595千元, 較上年度增列購置伺服器及儲存設 備等經費267千元。 3.研發替代役經費1,561千元,較上 年度減列替代役人事費248千元。" 2024,6557301000,5238586000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,17.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.國民健康數據發布經費1,989千元 ,較上年度減列辦理健康傳播相關 活動及會議等經費351千元。 2.婦幼健康保健經費2,551千元,較 上年度減列辦理婦幼健康統計分析 計畫等經費450千元。 3.成人及中老年保健經費1,290,847 千元,較上年度增列辦理B、C肝篩 檢服務等經費572,356千元。 4.油症患者健康照護經費9,236千元 ,較上年度增列辦理油症患者健康 照護業務等經費449千元。 5.我國少子女化對策計畫-友善生養 的健康措施總經費21,471,445千元 ,中央公務預算負擔15,222,445千 元,分7年辦理,107至112年度已 編11,303,318千元,本年度續編最 後1年經費3,919,127千元,較上年 度減列31,453千元。 6.企劃綜合經費12,985千元,較上年 度增列辦理預防保健服務相關計畫 等經費3,026千元。 7.衛生人員線上學習課程經費1,851 千元,較上年度減列辦理衛生所人 員公共衛生核心能力訓練等經費32 6千元。 8.上年度新南向醫衛合作與產業鏈發 展中長程計畫第二期預算業已編竣 ,所列1,236千元如數減列。" 2024,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,17.5.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5257351100,25953000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,17.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.民間資源提升數位效能計畫經費1, 761千元,較上年度減列社區發展 季刊線上投審暨閱覽平臺系統功能 增修等經費2,142千元。 2.社會福利分析模型計畫經費3,049 千元,較上年度減列社會福利資料 分析模型系統功能增修等經費499 千元。 3.數位身心障礙證明規劃暨全國身心 障礙福利資訊整合平臺系統改版計 畫經費8,811千元,較上年度增列 辦理數位身心障礙證明規劃業務等 經費4,063千元。 4.新增超高齡社會之數位與生活計畫 經費7,049千元。 5.新增強化社會安全網資訊整合智慧 決策平臺經費5,283千元。 6.上年度衛福業務數位轉型服務躍升 計畫預算業已編竣,所列2,741千 元如數減列。 7.上年度全國兒童少年資訊系統轉型 計畫預算業已編竣,所列11,226千 元如數減列。 8.上年度發展獨居老人需求評估指標 及工具預算業已編竣,所列4,050 千元如數減列。" 2024,6157351200,6064736000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,17.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.中度、重度、極重度身心障礙者參 加全民健康保險保險費補助經費4, 115,827千元,較上年度減列623,0 48千元。 2.七十歲以上中低收入老人參加全民 健康保險保險費補助經費1,064,64 7千元,較上年度減列93,481千元 。 3.中低收入戶兒童及少年參加全民健 康保險保險費補助經費884,262千 元,與上年度同。" 2024,6357350100,187850000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,17.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費148,335千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費1, 157千元。 2.基本行政工作維持費30,853千元, 較上年度增列辦理老舊檔案清查及 管理查核工作等經費5,144千元。 3.信義大樓辦公室維持經費8,662千 元,較上年度減列辦理公有建築物 耐震補強整建工程等經費4,627千 元。" 2024,6357351300,39484648000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,17.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推展社會福利綜合企劃及婦女福利 服務經費1,527,949千元,較上年 度增列補(捐)助機關團體充實社 會工作及其他專業人力等經費96,9 78千元。 2.推展老人福利服務經費623,677千 元,較上年度增列74,460千元,包 括: (1)辦理推展老人福利服務相關經 費283,810千元,與上年度同。 (2)因應超高齡社會對策方案總經 費92,898,399千元,中央公務預 算負擔2,893,481千元,分4年辦 理,112年度已編列265,407千元 ,本年度續編第2年經費339,867 千元,較上年度增列74,460千元 。 3.推展身心障礙者福利服務經費2,41 1,284千元,較上年度增列60,004 千元,包括: (1)辦理推展身心障礙者福利服務 相關經費2,382,284千元,較上 年度增列辦理身心障礙個人及家 庭支持服務等經費31,004千元。 (2)新增推動手語視訊轉譯服務先 導計畫總經費107,499千元,分4 年辦理,本年度編列29,000千元 。 4.推展兒童及少年福利服務經費1,96 2,156千元,較上年度減列辦理3歲 以下兒童醫療濟助等經費197,504 千元。 5.推展家庭支持服務經費187,250千 元,與上年度同。 6.中低收入老人補助裝置假牙實施計 畫總經費357,806千元,分4年辦理 ,110至112年度已編列278,330千 元,本年度續編最後1年經費79,47 6千元,與上年度同。 7.我國少子女化對策計畫經費30,611 ,414千元,較上年度增列5,577,09 4千元,包括: (1)我國少子女化對策計畫─0至2 歲嬰幼兒照顧總經費136,580,78 4千元,中央公務預算負擔115,2 24,784千元,分7年辦理,107至 112年度已編列84,741,506千元 ,本年度續編最後1年經費30,48 3,278千元,較上年度增列5,525 ,229千元。 (2)我國少子女化對策計畫─特殊 需求兒少的支持服務之發展遲緩 兒童早期療育服務總經費3,643, 712千元,中央公務預算負擔485 ,712千元,分7年辦理,107至11 2年度已編列357,576千元,本年 度續編最後1年經費128,136千元 ,較上年度增列51,865千元。 8.強化社會安全網經費2,081,442千 元,較上年度增列172,599千元, 包括: (1)強化社會安全網第二期計畫總 經費36,883,685千元,中央公務 預算負擔27,378,467千元,分5 年辦理,110至112年度已編列11 ,031,247千元,本年度續編第4 年經費5,772,607千元,本科目 編列2,046,440千元,較上年度 增列137,597千元。 (2)新增強化社會安全網相關政策 規劃、研究發展及資源協調等經 費35,002千元。" 2024,6357358100,95921000,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,社會及家庭署,非營業特種基金,福利服務支出,17.6.5.1, 2024,6357359000,0,營建工程,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般建築及設備,福利服務支出,17.6.6.1, 2024,6357359800,545000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,17.6.7,本年度預算數較上年度減列如列數。 2024,5257451000,34421000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技業務,科學支出,17.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.中藥品質科學研究方法之開發經費 9,000千元,較上年度減列購置實 驗耗材等經費566千元。 2.中藥材光譜分析技術開發研究經費 3,485千元,較上年度增列進用臨 時人員等經費14千元。 3.中藥複方成分分析資料庫建構經費 3,304千元,較上年度減列購置實 驗耗材及設備等經費2,131千元。 4.新增中藥在肺部疾病之整合研究經 費3,700千元。 5.新增中藥在神經遺傳與老化疾病之 開發與整合研究經費8,332千元。 6.新增中藥在代謝症候群及相關併發 症之整合研究經費3,000千元。 7.新增中醫藥介入對老年症候群之影 響經費3,600千元。 8.上年度強化臺灣自產藥用植物之研 究與應用預算業已編竣,所列4,88 8千元如數減列。 9.上年度中藥在神經系統之整合研究 預算業已編竣,所列10,836千元如 數減列。 10.上年度中藥在代謝相關疾病之整 合研究預算業已編竣,所列2,935 千元如數減列。 11.上年度傳統醫藥使用行為分析與 調查預算業已編竣,所列1,709千 元如數減列。" 2024,6557450100,94301000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,17.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費69,826千元,較上年度 核實減列人事費313千元。 2.基本行政工作維持費21,537千元, 較上年度增列水電費等1,677千元 。 3.資訊維運管理經費2,938千元,較 上年度增列資訊系統維護等經費44 3千元。" 2024,6557452000,80027000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,17.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.藥物研究與實驗經費26,268千元, 較上年度增列進用臨時人員等經費 3,518千元。 2.新南向醫衛合作與產業鏈發展中長 程計畫第二期總經費1,692,256千 元,分4年辦理,111至112年度已 編列412,084千元,本年度續編第3 年經費192,404千元,本科目編列1 3,346千元,與上年度同。 3.解說教育與推廣經費2,130千元, 較上年度增列購置藥園解說牌及維 護器具等經費392千元。 4.專著及提要編印經費1,982千元, 較上年度增列印刷出版書籍等經費 108千元。 5.中醫藥振興計畫總經費1,349,980 千元,分5年辦理,111至112年度 已編列109,234千元,本年度續編 第3年經費113,189千元,本科目編 列36,301千元,較上年度增列1,55 5千元。 6.上年度中醫優質發展計畫預算業已 編竣,所列4,930千元如數減列。" 2024,6557459800,6000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,17.7.4,仍照上年度預算數編列。      2024,5260011400,251415000,無細項,環境部主管,環境部,科技發展,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.環境科學及技術之研究33,415千元 ,較上年度減列3,351千元,包括 : (1)新世代污染鑑識及感測技術開 發計畫24,415千元,較上年度增 列437千元。 (2)新增辦理車輛污染排放導入遙 測監視作業及建置科技執法配套 措施9,000千元。 (3)上年度細懸浮微粒(PM2.5)化學 成分監測及分析計畫預算業已編 竣,所列12,788千元如數減列。 2.淨零排放科技218,000千元,較上 年度增列8,516千元,包括: (1)淨零綠生活轉型技術示範及推 廣計畫211,000千元,較上年度 增列1,516千元。 (2)新增辦理廢水氨氮資源化技術 示範推廣經費7,000千元。" 2024,7160010100,489386000,無細項,環境部主管,環境部,一般行政,環境保護支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費414,082千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費7, 000千元。 2.基本行政工作維持費67,346千元, 較上年度減列建置會議中心、辦公 廳舍整修及耐震能力補強等經費62 ,363千元,增列配合組織調整重新 規劃辦公空間配置等經費7,102千 元,計淨減55,261千元。 3.統計業務7,958千元,較上年度增 列辦理環境經濟推動計畫經費4,50 0千元。" 2024,7160011000,81744000,無細項,環境部主管,環境部,綜合企劃及管制考核,環境保護支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.政策規劃及考核4,966千元,較上 年度減列辦理綜合企劃工作之推動 等經費60千元。 2.生活轉型環標管理34,192千元,較 上年度增列推廣淨零綠生活及消費 等經費10,000千元。 3.公害糾紛處理與鑑定3,146千元, 與上年度同。 4.國際合作永續發展6,133千元,較 上年度增列辦理科技計畫先期作業 規劃等經費100千元。 5.環境影響評估整合與管理33,307千 元,較上年度減列召開環境影響評 估相關審查會議等經費40千元。" 2024,7160011100,144597000,無細項,環境部主管,環境部,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,18.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.空氣品質管理策略規劃及推動90千 元,與上年度同。 2.固定空氣污染源管制55千元,與上 年度同。 3.移動空氣污染源防制104,055千元 ,較上年度減列2,430,000千元, 包括: (1)辦理移動污染源管制法規修訂 等相關事宜55千元,與上年度同 。 (2)新增2030年客運車輛電動化推 動計畫總經費19,243,200千元, 分7年辦理,本年度編列第1年經 費104,000千元。 (3)上年度老舊機車淘汰及柴油車 多元改善補助預算業已編竣,所 列2,534,000千元如數減列。 4.噪音、振動及非屬原子能游離輻射 管制4,986千元,與上年度同。 5.強化全國環境檢測智慧轉型計畫總 經費507,377千元,分6年辦理,11 1至112年度已編列103,241千元, 本年度續編第3年經費163,819千元 ,本科目編列35,411千元,較上年 度增列10,003千元。" 2024,7160011200,254890000,無細項,環境部主管,環境部,水質保護,環境保護支出,18.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.水污染防治245,125千元,較上年 度減列251,263千元,包括: (1)推動水質保護政策及水體品質 規劃管理工作等經費15,125千元 ,較上年度增列辦理原鄉生活污 水調查及處理方式評估計畫等經 費1,800千元。 (2)新增永續水質推動計畫2.0-河 川環境品質提升計畫總經費2,68 9,500千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費276,390千元,本 科目編列230,000千元。 (3)上年度永續水質推動計畫-氨氮 削減示範計畫預算業已編竣,所 列483,063千元如數減列。 2.飲用水管理9,765千元,較上年度 減列辦理從水體分類(飲用水)水 質標準盤點河川水質達成率及改善 策略等經費1,800千元。" 2024,7160011300,113847000,無細項,環境部主管,環境部,環境監測資訊,環境保護支出,18.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.環境監測管理與品質保證50,326千 元,較上年度增列586千元,包括 : (1)辦理監測規劃業務3,936千元, 與上年度同。 (2)新增永續水質推動計畫2.0-河 川環境品質提升計畫總經費2,68 9,500千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費276,390千元,本 科目編列46,390千元。 (3)上年度永續水質推動計畫-氨 氮削減示範計畫預算業已編竣, 所列45,804千元如數減列。 2.環境監測整合與規劃11,637千元, 較上年度增列分析背景站、離島測 站及其他區域之溫室氣體時空分布 等經費11,250千元。 3.環境資訊規劃及數位服務36,156千 元,較上年度增列13,296千元,包 括: (1)辦理環境資訊業務等經費16,06 0千元,較上年度增列建置環境 共通資訊服務等經費15,627千元 。 (2)智慧環保一站通計畫總經費162 ,000千元,分5年辦理,110至11 2年度已編列71,954千元,本年 度續編第4年經費20,096千元, 較上年度減列2,331千元。 4.資訊系統整合及資安推動執行15,7 28千元,較上年度增列辦理共用資 訊系統及機房維運等經費373千元 。" 2024,7160019800,4000000,無細項,環境部主管,環境部,第一預備金,環境保護支出,18.1.7,仍照上年度預算數編列。 2024,5260301100,96000000,無細項,環境部主管,氣候變遷署,科技發展,科學支出,18.2.1,"本年度預算數96,000千元,係委託辦 理淨零排放科技經費,較上年度減列 淨零路徑減量效益整合經費7,740千 元,增列碳費及碳交易制度研析與推 動規劃經費25,000千元,計淨增17,2 60千元。" 2024,7160300100,114973000,無細項,環境部主管,氣候變遷署,一般行政,環境保護支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費105,149千元,較上年 度增列員額49人之人事費、員工薪 俸晉級差額及退休離職儲金等經費 60,019千元。 2.基本行政工作維持費9,824千元, 較上年度增列辦理行政工作及購置 事務機具等經費9,285千元。" 2024,7160301000,419379000,無細項,環境部主管,氣候變遷署,氣候變遷業務,環境保護支出,18.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.新增綜合計畫329,930千元,係辦 理淨零排放及氣候變遷相關業務等 經費。 2.氣候政策及國際交流31,949千元, 較上年度減列辦理氣候變遷教育及 低碳生活推廣等經費965千元。 3.優質公廁及美質環境推動計畫總經 費3,039,426千元,分6年辦理,10 8至112年度已編列2,362,526千元 ,本年度續編最後1年經費676,900 千元,本科目編列57,500千元,較 上年度減列4,396千元。" 2024,7160309800,500000,無細項,環境部主管,氣候變遷署,第一預備金,環境保護支出,18.2.4,本年度編列第一預備金如列數。 2024,5260401100,430000000,無細項,環境部主管,資源循環署,科技發展,科學支出,18.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.資源循環減碳技術計畫430,000千 元,較上年度減列7,385千元。 2.上年度循環經濟創新領導計畫預算 業已編竣,所列13,120千元如數減 列。" 2024,7160400100,215042000,無細項,環境部主管,資源循環署,一般行政,環境保護支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費101,026千元,較上年 度增列員額40人之人事費、員工薪 俸晉級差額及退休離職儲金等經費 51,101千元。 2.基本行政工作維持費114,016千元 ,較上年度增列辦公室租金、配合 組織調整重新規劃辦公空間配置及 建置資訊系統等經費113,418千元 。" 2024,7160401000,950707000,無細項,環境部主管,資源循環署,資源循環及廢棄物管理,環境保護支出,18.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.資源循環管理887,395千元,較上 年度增列503,404千元,包括: (1)減量回收及資源循環推動計畫 總經費3,146,000千元,分5年辦 理,112年度已編列382,169千元 ,本年度續編第2年經費893,200 千元,本科目編列871,360千元 ,較上年度增列493,191千元。 (2)推動綠色設計管理制度與法制 規範等經費16,035千元,較上年 度增列10,213千元。 2.廢棄物管理58,136千元,較上年度 增列推動資源循環利用政策規劃及 實務等經費23,128千元。 3.循環處理5,176千元,較上年度增 列辦理生物質資源循環策略規劃與 推動等經費1,659千元。" 2024,7160409800,500000,無細項,環境部主管,資源循環署,第一預備金,環境保護支出,18.3.4,本年度編列第一預備金如列數。 2024,5260501100,30165000,無細項,環境部主管,化學物質管理署,科技發展,科學支出,18.4.1,"本年度預算數30,165千元,係委託辦 理環境科學及技術研究經費,較上年 度增列辦理臺灣動物實驗替代科技計 畫-建置化學物質替代測試及次世代 評估體系等經費14,435千元。" 2024,7160500100,177923000,無細項,環境部主管,化學物質管理署,一般行政,環境保護支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費100,779千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費2, 410千元。 2.基本行政工作維持費77,144千元, 較上年度增列聘用化學物質管理人 力等經費7,725千元。" 2024,7160501000,803035000,無細項,環境部主管,化學物質管理署,化學物質管理業務,環境保護支出,18.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合規劃54,324千元,較上年度增 列全氟及多氟烷基物質(PFAS)調查 研究等經費14,697千元。 2.評估管理90,205千元,較上年度增 列31,296千元,包括: (1)辦理化學物質擴大管理研析與 毒性及關注化學物質勾稽查核等 經費26,735千元,較上年度增列 執行我國化學物質運作基線調查 等經費3,146千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費2 ,860,085千元,分5年辦理,109 至112年度已編列2,339,437千元 ,本年度續編最後1年經費520,6 48千元,本科目編列63,470千元 ,較上年度增列28,150千元。 3.風險管控89,561千元,較上年度減 列428千元,包括: (1)辦理化學物質登錄及風險評估 等經費28,761千元,較上年度增 列執行化學物質共同資訊之蒐集 及辨識計畫等經費7,845千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費2 ,860,085千元,分5年辦理,109 至112年度已編列2,339,437千元 ,本年度續編最後1年經費520,6 48千元,本科目編列47,800千元 ,較上年度減列6,273千元。 (3)新增健全化學物質管理數位化 ,導入科技延伸部會及產業應用 計畫總經費90,441千元,分4年 辦理,本年度編列第1年經費13, 000千元。 (4)上年度化學物質安全使用資訊 整合平台及科技化管理計畫預算 業已編竣,所列15,000千元如數 減列。 4.危害控制568,945千元,較上年度 減列16,046千元,包括: (1)推動災害防救業務、強化災防 體系等經費29,678千元,較上年 度增列推動地方政府化學災害預 防整備計畫等經費10,927千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費2 ,860,085千元,分5年辦理,109 至112年度已編列2,339,437千元 ,本年度續編最後1年經費520,6 48千元,本科目編列394,267千 元,較上年度增列3,027千元。 (3)建置毒化災訓練設施及資材調 度中心計畫總經費501,299千元 ,分8年辦理,107至112年度已 編列298,151千元,本年度續編 第7年經費145,000千元,較上年 度減列30,000千元。" 2024,7160509800,500000,無細項,環境部主管,化學物質管理署,第一預備金,環境保護支出,18.4.4,仍照上年度預算數編列。 2024,7160600100,378069000,無細項,環境部主管,環境管理署,一般行政,環境保護支出,18.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費329,825千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費5, 125千元。 2.環境管理基本行政工作維持費40,5 10千元,較上年度增列配合組織調 整重新規劃辦公空間配置等經費31 ,060千元。 3.區域治理行政工作維持費7,734千 元,較上年度減列南區環境管理中 心辦公廳舍活化等經費5,792千元 。" 2024,7160601000,2571790000,無細項,環境部主管,環境管理署,環境管理,環境保護支出,18.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合業務管理55,944千元,較上年 度增列汰換稽查督察用車輛、建置 全球資訊網及擴充資訊基礎維運等 經費9,270千元。 2.區域治理22,045千元,較上年度增 列汰換稽查督察用車輛經費2,560 千元。 3.推動環境管理工作107,693千元, 較上年度減列17,938千元,包括: (1)垃圾區域調度緊急清理等經費3 0,000千元,與上年度同。 (2)減量回收及資源循環推動計畫 總經費3,146,000千元,分5年辦 理,112年度已編列382,169千元 ,本年度續編第2年經費893,200 千元,本科目編列21,840千元, 較上年度增列17,840千元。 (3)預防環保犯罪暨智慧執法打造 綠色幸福家園計畫總經費124,00 0千元,分6年辦理,112年度已 編列3,500千元,本年度續編第2 年經費5,991千元,較上年度增 列2,491千元。 (4)新增運用新興科技工具與遙測 技術提升廢棄物棄置場址監控及 執法效能計畫總經費34,000千元 ,分6年辦理,本年度編列第1年 經費6,500千元。 (5)新增海岸清潔維護等經費43,36 2千元。 (6)上年度向海致敬-海岸清潔維護 計畫預算業已編竣,所列88,131 千元如數減列。 4.土壤及地下水污染法規檢討及預防 708千元,與上年度同。 5.多元化垃圾處理計畫-第2期計畫 總經費9,813,768千元,分6年辦理 ,112年度已編列1,079,005千元, 本年度續編第2年經費1,500,000千 元,較上年度增列420,995千元。 6.鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化 廠推動計畫總經費21,693,026千元 ,分年辦理,以前年度已編列18,7 99,955千元,本年度續編266,000 千元,較上年度減列40,000千元。 7.優質公廁及美質環境推動計畫總經 費3,039,426千元,分6年辦理,10 8至112年度已編列2,362,526千元 ,本年度續編最後1年經費676,900 千元,本科目編列619,400千元, 較上年度增列125,540千元。" 2024,7160609800,500000,無細項,環境部主管,環境管理署,第一預備金,環境保護支出,18.5.3,本年度編列第一預備金如列數。 2024,5260701100,31185000,無細項,環境部主管,國家環境研究院,科技發展,科學支出,18.6.1,"本年度預算數31,185千元,係辦理環 境研究等經費,較上年度增列辦理臺 灣動物實驗替代科技計畫-建置化學 物質替代測試及次世代評估體系、細 懸浮微粒成分來源解析及危害指標評 估計畫等經費16,365千元。" 2024,7160700100,238039000,無細項,環境部主管,國家環境研究院,一般行政,環境保護支出,18.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費213,044千元,較上年 度增列員額14人之人事費、員工薪 俸晉級差額及退休離職儲金等經費 20,432千元。 2.基本行政工作維持費24,995千元, 較上年度增列園區及環境檢驗大樓 安全改善等經費2,662千元。" 2024,7160701000,256217000,無細項,環境部主管,國家環境研究院,環境研究,環境保護支出,18.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.檢測認證管理56,706千元,較上年 度增列辦理環境研究大數據暨邊緣 運算運用等經費44,246千元。 2.環境研究應用29,845千元,較上年 度增列辦理氣候變遷相關研究等經 費27,295千元。 3.檢測技術發展27,209千元,較上年 度增列420千元,包括: (1)環境生物、毒化物、廢棄物、 水質、空氣污染、噪音等檢驗及 採樣12,098千元,較上年度減列 辦理微量持久性有機污染物質監 測調查等經費349千元。 (2)建構安全化學環境計畫總經費2 ,860,085千元,分5年辦理,109 至112年度已編列2,339,437千元 ,本年度續編最後1年經費520,6 48千元,本科目編列15,111千元 ,較上年度增列769千元。 4.環教認證管理14,049千元,較上年 度增列辦理2050淨零排放政策及提 升淨零人力專業職能訓練等經費46 5千元。 5.強化全國環境檢測智慧轉型計畫總 經費507,377千元,分6年辦理,11 1至112年度已編列103,241千元, 本年度續編第3年經費163,819千元 ,本科目編列128,408千元,較上 年度增列59,566千元。" 2024,7160709800,300000,無細項,環境部主管,國家環境研究院,第一預備金,環境保護支出,18.6.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5361010100,565644000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費471,444千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費9, 960千元。 2.基本行政工作維持費94,200千元, 較上年度增列檔案整理、藝文採購 評鑑及辦公大樓管理費等經費10,3 17千元。" 2024,5361012000,285138000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,19.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.文化發展之評估與推動經費73,411 千元,較上年度減列辦理藝文人力 資源登記試辦計畫等經費815千元 。 2.文化活動資訊調查與統計經費31,4 37千元,較上年度增列辦理文化統 計調查等經費4,123千元。 3.辦理文化平權推廣經費6,903千元 ,較上年度增列推動平權業務等經 費156千元。 4.推動文化產業減碳淨零工作經費80 ,000千元,較上年度增列辦理文化 產業淨零排放業務等經費5,234千 元。 5.資訊系統維護暨安全管理經費74,4 62千元,較上年度增列汰換機房老 舊設備等經費1,900千元。 6.文化數據智能分析與決策輔助計畫 經費5,711千元,較上年度減列辦 理資料應用及系統建置等經費1,50 9千元。 7.數位文化內容流通機制推動計畫經 費7,214千元,較上年度減列辦理 數位內容存證機制服務及平臺開發 等經費2,290千元。 8.新增文化科技趨勢研究輔導計畫經 費6,000千元。 9.上年度數位科技及文化創新應用研 究計畫預算業已編竣,所列5,820 千元如數減列。" 2024,5361013000,744371000,文化資源業務推動與輔導,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,19.1.3.1, 2024,5361014000,3910950000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.文化創意產業推動與輔導經費72,4 63千元,較上年度增列辦理文創業 者整合性服務等經費244千元。 2.產業集聚效應推展經費72,885千元 ,與上年度同。 3.推動文創產業科技應用創新經費13 4,500千元,較上年度增列應用數 位科技推動沉浸式內容體驗及高齡 社交互動等經費34,759千元。 4.華山2.0—文化內容產業聚落發展 計畫總經費3,233,159千元,分年 辦理,109至112年度已編列790,17 7千元,本年度續編100,000千元, 較上年度減列211,908千元。 5.輔助行政法人文化內容策進院經費 733,202千元,較上年度增列13,33 1千元。 6.空總臺灣當代文化實驗場第二期整 體發展計畫總經費1,024,079千元 ,分4年辦理,111至112年度已編 列437,667千元,本年度續編第3年 經費318,100千元,較上年度增列1 01,996千元。 7.藝文消費促進推展經費1,999,800 千元,較上年度增列辦理擴大發放 文化成年禮金等經費1,800,000千 元。 8.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4—T- content plan 2023暨2024~2027 臺流文化內容躍升計畫總經費10,0 00,000千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費3,000,000千元,本 科目編列480,000千元。 9.上年度設計驅動跨域整合創新計畫 預算業已編竣,所列51,000千元如 數減列。" 2024,5361015000,1550791000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,19.1.5.1, 2024,5361016000,1539680000,人文文學及出版業務推展與輔導,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,19.1.6.1, 2024,5361017000,1154367000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,19.1.7.1, 2024,5361017100,540492000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,19.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.全球布局策略推展計畫經費130,50 6千元,較上年度增列經營歐洲地 區展演平臺及補助國際交流等經費 6,244千元。 2.國際及兩岸區域布局計畫經費209, 986千元,較上年度增列辦理海外 文化據點營運及區域交流拓展等經 費2,238千元。 3.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4—T- content plan 2023暨2024~2027 臺流文化內容躍升計畫總經費10,0 00,000千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費3,000,000千元,本 科目編列200,000千元。" 2024,5361017200,28826000,無細項,文化部主管,文化部,蒙藏文化中心業務,文化支出,19.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.蒙古文化之規劃推動與發展經費7, 105千元,較上年度減列辦理與蒙 族聚居地區文化交流活動等經費1, 064千元。 2.西藏文化之規劃推動與發展經費7, 500千元,較上年度增列辦理西藏 文化藝術節等經費1,064千元。 3.發揮蒙藏文化社教典藏功能經費14 ,221千元,較上年度增列辦理主題 特展等經費1,452千元。" 2024,5361018100,86730000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,19.1.10.1, 2024,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,19.1.11,仍照上年度預算數編列。 2024,5361100100,194762000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費164,950千元,與上年 度同。 2.基本行政工作維持費29,812千元, 與上年度同。" 2024,5361100200,2331442000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.文化資產維護管理及再利用計畫經 費109,833千元,與上年度同。 2.新增歷史與文化資產維護發展第五 期計畫─文化資產價值詮釋計畫總 經費3,150,404千元,中央負擔2,5 91,395千元,分6年辦理,本年度 編列第1年經費354,280千元,本科 目編列352,290千元。 3.新增歷史與文化資產維護發展第五 期計畫─文化資產多元實踐計畫總 經費13,005,955千元,中央負擔10 ,239,165千元,分6年辦理,本年 度編列第1年經費1,556,419千元, 本科目編列1,535,327千元。 4.新增歷史與文化資產維護發展第五 期計畫─文化資產永續創能計畫總 經費3,146,697千元,中央負擔2,7 47,578千元,分6年辦理,本年度 編列第1年經費263,992千元。 5.新增水下文化資產保存維護管理第 二期計畫總經費490,000千元,分6 年辦理,本年度編列第1年經費70, 000千元。 6.上年度歷史與文化資產維護發展第 四期計畫─文化資產環境與價值深 化計畫預算業已編竣,所列1,549, 513千元如數減列。 7.上年度歷史與文化資產維護發展第 四期計畫─文化資產數典及防災科 技應用計畫預算業已編竣,所列24 6,254千元如數減列。 8.上年度歷史與文化資產維護發展第 四期計畫─文化資產場域系統治理 計畫預算業已編竣,所列326,780 千元如數減列。 9.上年度水下文化資產保存維護管理 第一期計畫預算業已編竣,所列94 ,795千元如數減列。" 2024,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,19.2.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5361200100,111593000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費96,978千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費2,40 0千元。 2.基本行政工作維持費14,615千元, 較上年度增列汰換資訊軟硬體設備 等經費642千元。" 2024,5361201000,927130000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.影視音產業發展中程計畫—電影產 業發展旗艦計畫總經費3,443,300 千元,分年辦理,109至112年度已 編列2,035,624千元,本年度續編5 62,352千元,較上年度增列30,000 千元。 2.電影事業管理與輔導經費4,778千 元,與上年度同。 3.運用數位擬真科技創新影像內容計 畫經費40,000千元,與上年度同。 4.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4—T- content plan 2023暨2024~2027 臺流文化內容躍升計畫總經費10,0 00,000千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費3,000,000千元,本 科目編列320,000千元。" 2024,5361201100,982052000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,19.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.影視音產業發展中程計畫—廣播電 視內容產業發展旗艦計畫總經費3, 650,000千元,分年辦理,109至11 2年度已編列1,838,131千元,本年 度續編499,701千元,較上年度增 列20,000千元。 2.廣播電視節目輔導與管理經費2,35 1千元,與上年度同。 3.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4—T- content plan 2023暨2024~2027 臺流文化內容躍升計畫總經費10,0 00,000千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費3,000,000千元,本 科目編列480,000千元。" 2024,5361201200,637228000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,19.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.影視音產業發展中程計畫—流行音 樂產業發展旗艦計畫總經費3,000, 000千元,分年辦理,109至112年 度已編列1,673,562千元,本年度 續編437,228千元,較上年度增列2 2,101千元。 2.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4—T- content plan 2023暨2024~2027 臺流文化內容躍升計畫總經費10,0 00,000千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費3,000,000千元,本 科目編列200,000千元。" 2024,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,19.3.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5361300100,365907000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費285,848千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費2, 000千元。 2.基本行政工作維持費80,059千元, 較上年度增列文康活動費等283千 元。" 2024,5361300200,563192000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.傳統藝術資料庫基礎維運與出版計 畫經費20,481千元,較上年度增列 2,990千元,包括: (1)傳統藝術資料館維運、出版、 資源徵集及推廣應用等經費18,4 91千元,較上年度增列1,000千 元。 (2)新增歷史與文化資產維護發展 第五期計畫─文化資產價值詮釋 計畫總經費3,150,404千元,中 央負擔2,591,395千元,分6年辦 理,本年度編列第1年經費354,2 80千元,本科目編列1,990千元 。 2.傳統藝術展演交流與推廣計畫經費 273,672千元,較上年度增列21,22 6千元,包括: (1)國內傳統戲曲演出、推廣、保 存及傳承等經費252,580千元, 較上年度增列134千元。 (2)新增歷史與文化資產維護發展 第五期計畫─文化資產多元實踐 計畫總經費13,005,955千元,中 央負擔10,239,165千元,分6年 辦理,本年度編列第1年經費1,5 56,419千元,本科目編列21,092 千元。 3.傳統藝術展示與營運計畫經費64,9 70千元,較上年度增列辦理民間傳 統藝術推廣等經費1,047千元。 4.臺灣音樂資源整合計畫經費14,998 千元,較上年度增列辦理臺灣音樂 研究典藏與推廣等經費2,000千元 。 5.京劇之展演與發展計畫經費41,228 千元,較上年度增列辦理多媒體影 像展演等經費528千元。 6.高雄傳藝園區及豫劇之展演與發展 計畫經費73,069千元,較上年度增 列辦理高雄傳藝園區營運等經費1, 647千元。 7.臺灣國樂展演與發展計畫經費24,7 74千元,較上年度增列辦理臺灣國 樂團演出製作等經費522千元。 8.新增匯聚臺流文化黑潮1plus4—T- content plan 2023暨2024~2027 臺流文化內容躍升計畫總經費10,0 00,000千元,分4年辦理,本年度 編列第1年經費3,000,000千元,本 科目編列50,000千元。 9.上年度歷史與文化資產維護發展第 四期計畫─文化資產環境與價值深 化計畫預算業已編竣,所列19,438 千元如數減列。" 2024,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,19.4.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5361400100,138323000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費105,705千元,與上年 度同。 2.基本行政工作維持費32,618千元, 較上年度增列辦理館舍保全及機電 設備保養維運等經費2,538千元。" 2024,5361400200,155359000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.美術推展工作經費114,859千元, 較上年度增列辦理美學推廣活動及 全國美術展得獎作品獎金等經費1, 950千元。 2.藝文場館科藝創新計畫經費22,000 千元,較上年度增列辦理科技藝術 展演等經費1,748千元。 3.博物館智慧升級經費18,500千元, 較上年度增列科技防災系統建置等 經費1,713千元。" 2024,5361400500,53521000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,19.5.3.1, 2024,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,19.5.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5361500100,124734000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費94,963千元,與上年度 同。 2.基本行政工作維持費29,771千元, 與上年度同。" 2024,5361500200,431805000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推廣工藝研究發展經費52,305千元 ,較上年度增列辦理工坊設施維護 等經費73千元。 2.臺灣工藝文化產業中長程計畫總經 費2,880,000千元,分4年辦理,11 2年度已編列437,603千元,本年度 續編第2年經費378,000千元,較上 年度減列59,603千元。 3.博物館智慧升級經費1,500千元, 較上年度減列辦理數位互動展示影 片製作等經費416千元。" 2024,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,19.6.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5361600100,165623000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費67,028千元,與上年度 同。 2.基本行政工作維持費98,595千元, 與上年度同。" 2024,5361600200,120393000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.博物館業務之推展經費67,084千元 ,較上年度增列辦理國際交流展等 經費3,768千元。 2.博物館智慧升級經費25,000千元, 較上年度增列辦理智慧導覽系統內 容擴增等經費3,585千元。 3.新增歷史與文化資產維護發展第五 期計畫─臺灣博物館系統擴充提升 計畫總經費365,862千元,分6年辦 理,本年度編列第1年經費28,309 千元。 4.上年度歷史與文化資產維護發展第 四期計畫─臺灣博物館系統升級優 化計畫預算業已編竣,所列25,095 千元如數減列。" 2024,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,19.7.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5361700100,110467000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,19.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費77,531千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費1,50 0千元。 2.基本行政工作維持費32,936千元, 較上年度增列年金改革節省退撫給 付挹注公務人員退休撫卹基金等經 費255千元。" 2024,5361702000,144359000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,19.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.展示推廣教育活動業務經費9,014 千元,與上年度同。 2.南科考古館館務發展經費58,347千 元,與上年度同。 3.考古與史前文物之規劃研究及典藏 業務經費6,861千元,與上年度同 。 4.卑南遺址公園研發及經營管理業務 經費12,977千元,與上年度同。 5.工務機電管理業務經費11,708千元 ,與上年度同。 6.公共服務活動之規劃及推動業務經 費5,196千元,與上年度同。 7.世界南島文化在臺灣研發計畫經費 22,756千元,較上年度增列辦理南 島文化交流及資料蒐集等經費4,85 4千元。 8.博物館智慧升級經費17,500千元, 較上年度減列智慧管理設備購置等 經費6,072千元。" 2024,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,19.8.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5361800100,97263000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,一般行政,文化支出,19.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費49,525千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費1,50 0千元。 2.基本行政工作維持費47,738千元, 較上年度增列水電費及環境清潔維 護等經費706千元。" 2024,5361802000,304073000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,博物館業務之推展,文化支出,19.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人權史料文物蒐集典藏及出版計畫 經費12,855千元,較上年度減列辦 理博物館刊物出版印製等經費1,00 0千元。 2.人權教育展示及推廣計畫經費31,9 37千元,較上年度減列辦理人權特 展及主題活動等經費3,000千元。 3.維護管理歷史遺址及公共服務優化 計畫經費48,404千元,較上年度增 列辦理園區空間活化等經費4,000 千元。 4.國家人權博物館中程計畫總經費2, 201,900千元,分10年辦理,105至 112年度已編列1,747,087千元,本 年度續編第9年經費210,877千元, 較上年度減列84,855千元。 5.上年度歷史與文化資產維護發展第 四期計畫—文化資產場域系統治理 計畫預算業已編竣,所列15,813千 元如數減列。" 2024,5361809800,500000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,第一預備金,文化支出,19.9.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5361810100,147320000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,一般行政,文化支出,19.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費75,439千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費1,50 0千元。 2.基本行政工作維持費71,881千元, 較上年度增列水電費等2,204千元 。" 2024,5361812000,229550000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,博物館業務,文化支出,19.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推展博物館業務經費104,050千元 ,較上年度增列辦理強化資安防護 及博物館教育內容製作等經費4,97 6千元。 2.博物館智慧升級經費25,500千元, 較上年度減列建置智慧庫房與環境 監測系統等經費207千元。 3.新增博物館第二期擴建計畫經費10 0,000千元。" 2024,5361819000,0,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,一般建築及設備,文化支出,19.10.3.1, 2024,5361819800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,第一預備金,文化支出,19.10.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5361820100,111558000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,一般行政,文化支出,19.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費63,770千元,較上年度 增列員工薪俸晉級差額等經費900 千元。 2.基本行政工作維持費47,788千元, 較上年度增列辦理臺北分館服務設 施工程等經費3,100千元。" 2024,5361822000,140953000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,文學博物館業務,文化支出,19.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.文學推展經費85,604千元,較上年 度增列辦理臺北分館展覽等經費4, 691千元。 2.臺灣文學能量再生中長程個案計畫 總經費162,188千元,分年辦理,1 10至112年度已編列118,143千元, 本年度續編37,349千元,較上年度 增列300千元。 3.博物館智慧升級經費18,000千元, 較上年度增列辦理建築節能改善等 經費3,926千元。" 2024,5361829000,0,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣文學館,一般建築及設備,文化支出,19.11.3.1, 2024,5361829800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,第一預備金,文化支出,19.11.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5262010100,664727000,無細項,數位發展部主管,數位發展部,一般行政,科學支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費389,360千元,較上年 度核實增列人事費10,339千元。 2.基本行政工作維持費103,528千元 ,較上年度減列4,994千元,包括 : (1)辦理一般行政管理經費96,871 千元,較上年度減列電梯性能提 升及視訊會議系統功能增修等經 費11,651千元。 (2)新增中央華光特二辦公廳舍新 建計畫先期規劃作業經費6,657 千元。 3.數位策略規劃及管理經費24,866千 元,較上年度減列辦理計畫研析會 議及施政資料視覺化等經費2,024 千元。 4.資訊管理經費146,973千元,較上 年度減列擴充機房設備及軟體授權 等經費38,823千元,增列辦理雲端 資料中心及零信任架構身分驗證等 經費99,969千元,計淨增61,146千 元。" 2024,5262010200,710415000,民主網絡之連結與創新,數位發展部主管,數位發展部,建立全民數位韌性,連結民主網絡,科學支出,20.1.2.1, 2024,5262010300,588982000,健全政府數位服務基礎環境及人才培力,數位發展部主管,數位發展部,創新數位跨域協作,奠定智慧應用基礎,科學支出,20.1.3.1, 2024,5262019800,18660000,無細項,數位發展部主管,數位發展部,第一預備金,科學支出,20.1.4,仍照上年度預算數編列。 2024,5262100100,259309000,無細項,數位發展部主管,資通安全署,一般行政,科學支出,20.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費225,447千元,較上年 度核實減列人事費29,749千元。 2.基本行政工作維持費33,862千元, 較上年度減列辦公室租金等48,728 千元。" 2024,5262100200,513649000,無細項,數位發展部主管,資通安全署,資通安全業務,科學支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合規劃管理經費412,581千元, 較上年度減列13,198千元,包括: (1)辦理國家資通安全政策之研擬 及規劃經費285,162千元,較上 年度減列資安專業證照與職能訓 練及數位國家資通安全聯防計畫 等經費13,198千元。 (2)整體政府資通安全防禦技術暨 系統韌性強化計畫總經費1,391, 837千元,分4年辦理,資通安全 署負擔695,919千元,112年度已 編列254,837千元,本年度續編 第2年經費254,837千元,本科目 編列127,419千元,與上年度同 。 2.通報應變業務經費18,140千元,較 上年度減列辦理資安鑑識作業及資 安防護軟體設備等經費6,747千元 ,增列辦理通報應變網站改版相關 軟硬體設備等經費1,290千元,計 淨減5,457千元。 3.輔導培訓業務經費32,738千元,較 上年度減列辦理資安課程及專題演 講等經費641千元,增列資安專業 證照與職能訓練及公務人員資訊處 理專長轉換訓練等經費12,421千元 ,計淨增11,780千元。 4.稽核檢查業務經費19,307千元,較 上年度增列辦理資安稽核作業等經 費222千元。 5.法規及國際合作業務經費30,883千 元,較上年度減列辦理國際法規交 流會議及資通安全管理法法制實務 研討等經費5,147千元。" 2024,5262109800,3300000,無細項,數位發展部主管,資通安全署,第一預備金,科學支出,20.2.3,仍照上年度預算數編列。 2024,5262200100,258118000,無細項,數位發展部主管,數位產業署,一般行政,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費203,510千元,較上年 度核實增列人事費27,510千元。 2.基本行政工作維持費54,608千元, 較上年度增列中央華光特二辦公廳 舍新建計畫先期規劃作業等經費19 ,592千元。" 2024,5262200200,3466626000,無細項,數位發展部主管,數位產業署,促進數位創新動能轉型升級,科學支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.推動資通訊數位服務升級與普及經 費1,782,160千元,較上年度減列 雲世代產業數位轉型-數位雲服務 躍升計畫等經費105,933千元,增 列高齡科技產業-數位賦能推動銀 髮世代社會連結計畫等經費742,21 1千元,計淨增636,278千元。 2.策進數位跨域應用與平台服務經費 1,684,466千元,較上年度減列人 工智慧速捷與領航推動計畫等經費 117,051千元,增列晶片驅動產業 創新再升級-前瞻晶片驅動韌性安 全創新應用發展計畫等經費581,77 4千元,計淨增464,723千元。其中 智慧防詐與數位信任應用發展計畫 總經費1,200,000千元,分4年辦理 ,本年度編列第1年經費300,000千 元。" 2024,5262209800,3000000,無細項,數位發展部主管,數位產業署,第一預備金,科學支出,20.3.3,仍照上年度預算數編列。 2024,4164010100,427296000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費351,995千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費8, 645千元。 2.基本行政工作維持費40,723千元, 較上年度增列汰換辦公室地板等經 費11,016千元。 3.資訊管理與維護經費34,578千元, 較上年度增列7,803千元,包括: (1)資訊系統管理與維護經費31,17 6千元,較上年度增列汰換AD網 域服務主機等經費7,982千元。 (2)僑務資料智能分析及運用規劃 計畫—決策輔助、僑胞服務及民 生應用計畫總經費26,000千元, 分4年辦理,111至112年度已編 列7,931千元,本年度續編第3年 經費3,402千元,較上年度減列1 79千元。" 2024,4164010900,47964000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.加強僑務委員聯繫及辦理僑務委員 會議經費12,730千元,較上年度增 列會議場地布置及文件印製等經費 1,000千元。 2.國內慶典活動接待服務經費23,112 千元,較上年度增列辦理中華民國 第16任總統、副總統就職慶祝活動 等經費9,000千元。 3.研究發展及專案業務經費12,122千 元,較上年度增列辦理臺灣青年海 外搭僑計畫等經費908千元。" 2024,4164012000,214393000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民僑團聯繫接待暨僑教中心服務,僑務支出,21.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動 經費22,046千元,較上年度增列出 訪海外辦理僑宴等經費6,946千元 。 2.舉辦僑社工作研討會及邀訪與培訓 活動落實僑務工作經費20,971千元 ,較上年度減列召開全球僑界急難 救助協會年會等經費3,885千元。 3.海外華僑文教中心服務業務經費13 1,452千元,較上年度減列紐約華 僑文教服務中心整建等經費6,182 千元。 4.僑界青年培育交流計畫總經費230, 266千元,分4年辦理,112年度已 編列38,539千元,本年度續編第2 年經費51,224千元,本科目編列39 ,924千元,較上年度增列12,585千 元。" 2024,4164013100,267466000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑校發展暨文化社教輔助,僑務支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.編印及供應僑校華語教材經費29,9 50千元,較上年度減列編修及印製 華語文教材等經費250千元。 2.培訓僑校師資及充實教學資源經費 34,601千元,較上年度減列辦理華 語教學國際高峰會等經費1,108千 元。 3.辦理文化社教活動及巡迴教學經費 41,404千元,較上年度增列遴派國 內優質藝文團體赴海外展演等經費 2,013千元。 4.海外華語文學習深耕計畫總經費44 2,349千元,分4年辦理,111至112 年度已編列182,854千元,本年度 續編第3年經費123,412千元,較上 年度增列19,900千元。 5.擴大培育及留用僑生計畫總經費3, 620,998千元,分4年辦理,112年 度已編列550,782千元,本年度續 編第2年經費623,970千元,本科目 編列38,099千元,較上年度增列7, 794千元。" 2024,4164013200,63960000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑商經濟業務,僑務支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.聯繫海外僑臺商組織並協助推展業 務經費19,006千元,較上年度減列 協輔僑臺商組織舉辦會務推展及經 貿多元活動等經費2,429千元。 2.培訓僑臺商經貿人才協助僑臺商企 業發展經費19,884千元,較上年度 增列辦理僑臺商事業經營行銷及創 業相關培訓工作坊等經費4,423千 元。 3.海外華人經濟資訊彙蒐並促進海內 外商機交流經費18,570千元,較上 年度減列捐助財團法人海外信用保 證基金辦理增資等經費17,533千元 。 4.僑界青年培育交流計畫總經費230, 266千元,分4年辦理,112年度已 編列經費38,539千元,本年度續編 第2年經費51,224千元,本科目編 列6,500千元,較上年度增列100千 元。" 2024,4164013300,682184000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑生回國升學暨僑青培訓研習,僑務支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.擴大培育及留用僑生計畫總經費3, 620,998千元,分4年辦理,112年 度已編列550,782千元,本年度續 編第2年經費623,970千元,本科目 編列585,871千元,較上年度增列6 5,394千元。 2.輔導海外僑生來臺升學及畢業留臺 經費43,113千元,較上年度減列在 學僑生照顧輔導工作等經費13,211 千元。 3.輔導海外青年來臺文化研習及團隊 活動經費53,200千元,較上年度增 列輔助海外僑校與僑團辦理組團來 臺研習華語文及臺灣文化等經費64 9千元。 4.上年度培訓海外專業技術青年人才 預算業已編竣,所列17,153千元如 數減列。" 2024,4164013400,24028000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,21.1.7,"本年度預算數24,028千元,係辦理僑 務新聞資訊及傳媒服務業務經費,與 上年度同。" 2024,4164019800,7650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,21.1.8,仍照上年度預算數編列。 2024,416401A000,56579000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務支出(機密預算),僑務支出,21.1.9, 2024,5265010100,578249000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,一般行政,科學支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費453,145千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費16 ,008千元。 2.基本行政工作維持費29,284千元, 較上年度減列辦公室空間調整及視 訊會議設備更新等經費11,042千元 。 3.資訊管理經費95,820千元,較上年 度增列購置資訊硬體設備及軟體授 權等經費1,950千元。" 2024,5265012100,263791000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,國家災害防救科技中心發展計畫,科學支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.智慧化颱風洪水技術研究計畫經費 66,356千元,較上年度增列氣象數 位優化與智能預警技術研發等經費 7,356千元。 2.災害應用技術之推動與決策支援計 畫經費107,755千元,較上年度增 列因應永續發展與淨零調適技術發 展等經費12,255千元。 3.防災科技之落實與服務平台計畫經 費89,680千元,較上年度增列災防 資訊整合加值與資訊安全維護等經 費3,830千元。" 2024,5265012200,4907841000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,國家太空中心發展計畫,科學支出,22.1.3,"1.本年度預算數4,907,841千元,其 中第三期國家太空科技發展長程計 畫(2019-2028)總經費25,100,000 千元,分10年辦理,108至112年度 已編列10,463,781千元,本年度續 編第6年經費1,959,949千元,較上 年度減列245,729千元。 2.本年度預算數之內容與上年度之比 較如下: (1)太空基礎研究計畫經費310,179 千元,較上年度減列衛星資料處 理、衛星實驗室與廠務維持等經 費37,129千元。 (2)低軌通訊衛星計畫經費492,735 千元,較上年度減列衛星本體及 系統整合、通訊酬載系統等經費 358,732千元。 (3)遙測衛星星系計畫經費1,042,4 90千元,較上年度減列超高解析 度智能遙測衛星關鍵技術發展計 畫經費201,012千元,增列先導 型高解析度光學遙測衛星星系計 畫等經費117,460千元,計淨減8 3,552千元。 (4)太空基礎工程與應用研究能量 整備計畫經費1,720,989千元, 較上年度減列基礎能量整備計畫 經費247,397千元,增列國家射 場建置與營運計畫等經費249,32 3千元,計淨增1,926千元。 (5)太空產業推動與人才培育計畫 經費1,341,448千元,較上年度 減列光學酬載產業深耕計畫等經 費101,716千元,增列1.5世代低 軌通訊衛星星系計畫等經費233, 326千元,計淨增131,610千元。" 2024,5265013100,7245131000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.院務推動與管理計畫經費105,755 千元,較上年度增列企劃推廣與國 際鏈結等經費6,645千元。 2.半導體技術開發與人才培育服務計 畫經費1,242,519千元,較上年度 增列下世代半導體基礎核心設施建 置、奈米元件研究與服務等經費24 6,777千元。 3.儀器科技發展計畫經費264,837千 元,較上年度減列精準健康研發與 聚落發展計畫—精準健康醫材跨領 域整合服務平台等經費54,198千元 ,增列儀器技術平台發展與應用等 經費37,664千元,計淨減16,534千 元。 4.高速計算與網路應用研究計畫經費 1,202,446千元,較上年度增列高 效能計算技術研發、建置與維運等 經費449,841千元。 5.地震工程之運作及發展計畫經費48 4,158千元,較上年度增列離岸風 機結構智慧防災監測平台建置等經 費184,864千元。 6.建構全國實驗動物資源服務中心計 畫經費359,639千元,較上年度減 列實驗動物3R策略之推升計畫—器 官晶片發展平台等經費34,000千元 ,增列臺灣動物實驗替代科技計畫 —建置多元驗證平台,完善產學研 鏈結及強化專業職能,提高動物實 驗品質等經費63,811千元,計淨增 29,811千元。 7.科技政策研究與資訊服務計畫經費 282,211千元,較上年度減列生醫 產業商品化人才培育計畫—生醫產 業商品化環境建構暨國際人才培育 等經費11,940千元,增列支援科技 創新政策推動策略與措施等經費24 ,001千元,計淨增12,061千元。 8.海洋科技發展計畫經費383,566千 元,較上年度減列研究船營運暨船 載設備精進經費29,115千元,增列 海洋科儀設備研製及服務等經費54 ,560千元,計淨增25,445千元。 9.新增晶片驅動產業創新再升級計畫 經費2,920,000千元。" 2024,5265013200,2134353000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,22.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.業務推動及設施管理計畫經費1,59 8,948千元,較上年度增列台灣光 子源(TPS)運轉維護等經費79,948 千元。 2.台灣光子源周邊實驗設施興建經費 452,405千元,較上年度增列室壓/ 真空光電子能譜、高解析X光光譜 、X光吸收光譜等光束線建置經費1 19,424千元。 3.SPring-8台灣光束線升級計畫經費 83,000千元,較上年度增列光束線 元件及實驗站設備升級等經費14,0 00千元。" 2024,5265018100,43031876000,國家科學技術發展基金,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,非營業特種基金,科學支出,22.1.6.1, 2024,5265019000,1780000,交通及運輸設備,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,一般建築及設備,科學支出,22.1.7.1, 2024,5265019800,1510000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,第一預備金,科學支出,22.1.8,仍照上年度預算數編列。 2024,5165101200,465694000,無細項,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.2.1,"本年度預算數465,694千元,係輔助 國立新竹科學園區實驗高級中等學校 教學及訓輔經費,較上年度增列168, 732千元。" 2024,5165108100,0,科學園區管理局作業基金,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.2.2.1, 2024,5265100100,264016000,無細項,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費242,588千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費1, 878千元。 2.基本行政工作維持費21,428千元, 較上年度減列雜項設備費等138千 元。" 2024,5265101000,112425000,綜合企劃,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.2.4.1, 2024,5265109800,1000000,無細項,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.2.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5165200200,163003000,無細項,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.3.1,"本年度預算數163,003千元,係輔助 國立中科實驗高級中學教學及訓輔經 費,較上年度減列19,148千元。" 2024,5165208100,0,科學園區管理局作業基金,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.3.2.1, 2024,5265200100,231772000,無細項,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費193,712千元,較上年 度核實減列人事費3,416千元。 2.基本行政工作維持費38,060千元, 較上年度增列行政庶務委外及辦公 大樓設備養護等經費2,102千元。" 2024,5265201000,1304000,企劃行政,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.3.4.1, 2024,5265209800,1000000,無細項,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.3.5,仍照上年度預算數編列。 2024,5165300200,433803000,無細項,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.4.1,"本年度預算數433,803千元,係輔助 國立南科國際實驗高級中學、國立屏 科實驗高級中等學校、國立嘉科實驗 高級中等學校與國立高科實驗高級中 等學校籌備處之教學及訓輔經費,較 上年度增列30,082千元。" 2024,5165308100,302894000,科學園區管理局作業基金,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.4.2.1, 2024,5265300100,241037000,無細項,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費195,066千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費5, 623千元。 2.基本行政工作維持費45,971千元, 較上年度增列房屋建築養護等經費 232千元。" 2024,5265301000,58887000,綜合企劃,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.4.4.1, 2024,5265309000,0,交通及運輸設備,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,一般建築及設備,科學支出,22.4.5.1, 2024,5265309800,1000000,無細項,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.4.6,仍照上年度預算數編列。 2024,4066010100,218376000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費161,108千元,較上年 度核實減列人事費2,500千元。 2.基本行政工作維持費57,268千元, 較上年度減列講座鐘點費等150千 元,增列高架地板汰換、辦公大樓 管理及行政工作委外等經費6,361 千元,計淨增6,211千元。" 2024,4066010200,30653000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,23.1.2,"本年度預算數30,653千元,係辦理金 融監理業務所需經費,較上年度減列 強化金融資安韌性計畫及委託研究計 畫等經費8,956千元,增列國外旅費5 30千元,計淨減8,426千元。" 2024,4066019000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般建築及設備,財務支出,23.1.3.1, 2024,4066019800,400000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,23.1.4,仍照上年度預算數編列。 2024,4066100100,336289000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費293,642千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額等經費3, 000千元。 2.基本行政工作維持費42,647千元, 較上年度減列辦公室租金、水電費 及管理費等30,920千元,增列資訊 軟硬體設備汰換、辦公大樓清潔及 保全等經費4,877千元,計淨減26, 043千元。" 2024,4066100300,8272000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,23.2.2,"本年度預算數8,272千元,係辦理銀 行監理業務所需經費,較上年度減列 短程車資20千元,增列委託研究計畫 等經費2,504千元,計淨增2,484千元 。" 2024,4066109000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般建築及設備,財務支出,23.2.3.1, 2024,4066109800,170000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,23.2.4,仍照上年度預算數編列。 2024,4066200100,369847000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費330,901千元,較上年 度增列員工薪俸晉級差額37千元。 2.基本行政工作維持費38,946千元, 較上年度增列證券期貨大樓外牆修 繕、辦公室及會議室改善、檔案庫 房租金等經費18,142千元。" 2024,4066200400,10089000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,23.3.2,"本年度預算數10,089千元,係辦理證 券期貨市場監理業務所需經費,較上 年度增列數據通訊費、大陸地區旅費 及國外旅費等1,152千元。" 2024,4066209000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般建築及設備,財務支出,23.3.3.1, 2024,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,23.3.4,仍照上年度預算數編列。 2024,4066300100,167506000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,23.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費148,126千元,較上年 度核實減列人事費1,500千元。 2.基本行政工作維持費19,380千元, 較上年度減列高架地板裝設等經費 957千元,增列辦公大樓管理、行 政工作委外及雜項設備購置等經費 2,270千元,計淨增1,313千元。" 2024,4066300500,6667000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,23.4.2,"本年度預算數6,667千元,係辦理保 險監理業務所需經費,較上年度減列 委託研究計畫經費379千元,增列出 國教育訓練費及大陸地區旅費175千 元,計淨減204千元。" 2024,4066309000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,保險局,一般建築及設備,財務支出,23.4.3.1, 2024,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,23.4.4,仍照上年度預算數編列。 2024,4066400100,467999000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,23.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費413,997千元,較上年 度核實減列人事費613千元。 2.基本行政工作維持費54,002千元, 較上年度減列辦公場所建築物及消 防全區檢測等經費3,168千元,增 列辦公大樓管理及資訊軟硬體設備 汰換等經費7,504千元,計淨增4,3 36千元。" 2024,4066400600,24239000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,23.5.2,"本年度預算數24,239千元,係辦理金 融機構檢查業務所需經費,較上年度 減列通訊費56千元,增列大陸地區旅 費及國外旅費等1,753千元,計淨增1 ,697千元。" 2024,4066409000,1870000,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般建築及設備,財務支出,23.5.3.1, 2024,4066409800,695000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,23.5.4,本年度預算數較上年度減列如列數。 2024,3767010100,283481000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費233,204千元,較上年 度增列員額15人之人事費16,885千 元。 2.基本行政工作維持費50,277千元, 較上年度增列公文系統維運等經費 3,361千元。" 2024,3767010200,626909000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,海洋業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合規劃管理16,824千元,較上年 度增列辦理國家海洋政策白皮書編 修及法政議題座談等經費7,294千 元。 2.海洋資源作業102,409千元,較上 年度增列強化海洋產業永續發展及 推動海洋地方創生計畫等經費9,58 6千元。 3.海域安全作業48,426千元,較上年 度增列25,519千元,包括: (1)辦理海線安全國際會議及海域 遊憩安全先期建置示範區與後續 推廣等經費28,276千元,較上年 度增列15,569千元。 (2)結合地方政府及民間團體加強 維護海域遊憩活動安全工作計畫 總經費62,600千元,分4年辦理 ,111至112年度已編列20,400千 元,本年度續編第3年經費20,15 0千元,較上年度增列9,950千元 。 4.科技文教作業80,131千元,較上年 度增列復振航海文化力計畫等經費 7,694千元。 5.國際發展作業62,026千元,較上年 度增列38,363千元,包括: (1)辦理國際海洋事務交流等經費4 1,026千元,較上年度增列臺美 智慧海洋科技合作發展計畫等經 費17,363千元。 (2)新增籌組海洋廢棄物治理國家 隊布建印太區域海廢治理平台發 展計畫總經費120,000千元,分4 年辦理,本年度編列第1年經費2 1,000千元。 6.其他設備6,143千元,較上年度減 列建置公文系統及採購稽核資訊化 作業平臺等經費3,367千元。 7.海洋委員會、海洋保育署暨國家海 洋研究院合署辦公廳舍新建工程計 畫總經費1,133,622千元,分6年辦 理,110至112年度已編列218,957 千元,本年度續編第4年經費310,9 50千元,較上年度增列122,653千 元。" 2024,3767019000,1700000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海洋委員會,一般建築及設備,民政支出,24.1.3.1, 2024,3767019800,3500000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,第一預備金,民政支出,24.1.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3767100100,13199505000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費13,178,308千元,較上 年度核實減列人事費27,453千元。 2.基本行政工作維持費21,197千元, 較上年度增列辦公器具養護費等40 千元。" 2024,3767100200,1232404000,海巡規劃及管理,海洋委員會主管,海巡署及所屬,海巡業務,民政支出,24.2.2.1, 2024,3767109000,90360000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, 2024,3767109800,25000000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,第一預備金,民政支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 2024,7167200100,172513000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,一般行政,環境保護支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費151,942千元,較上年 度增列員額14人之人事費6,000千 元。 2.基本行政工作維持費20,571千元, 較上年度減列其他業務租金1千元 。" 2024,7167200200,630872000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,海洋保育業務,環境保護支出,24.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合規劃作業14,807千元,較上年 度減列辦理海洋保育教育推廣等經 費2,107千元。 2.海洋生物保育作業40,847千元,較 上年度增列辦理藍碳棲地復育推動 等經費8,000千元。 3.海洋環境管理作業17,471千元,較 上年度減列購置海污應變所需資材 等經費5,892千元。 4.向海致敬-臺灣海域生態環境守護 計畫總經費1,022,190千元,分4年 辦理,110至112年度已編列758,81 5千元,本年度續編最後1年經費26 3,375千元,較上年度增列7,905千 元。 5.新增污染防治潔淨海洋計畫總經費 2,019,470千元,分4年辦理,本年 度編列第1年經費309,372千元,本 科目編列294,372千元。 6.上年度向海致敬-海岸清潔維護計 畫預算業已編竣,所列158,372千 元如數減列。 7.上年度海洋污染監測與應處計畫預 算業已編竣,所列111,000千元如 數減列。" 2024,7167209000,0,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海洋保育署,一般建築及設備,環境保護支出,24.3.3.1, 2024,7167209800,900000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,第一預備金,環境保護支出,24.3.4,仍照上年度預算數編列。 2024,3767300100,136230000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,一般行政,民政支出,24.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費119,939千元,較上年 度增列員額10人之人事費9,287千 元。 2.基本行政工作維持費16,291千元, 與上年度同。" 2024,3767300200,1018376000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,海洋研究業務,民政支出,24.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.綜合規劃及人力培訓作業9,500千 元,較上年度增列海洋大數據競賽 等經費3,349千元。 2.海洋政策及文化研究作業8,000千 元,較上年度減列17至19世紀台江 內海沉船事件及聚落文化變遷研究 等經費272千元。 3.海洋科學及資訊研究作業184,250 千元,較上年度增列43,576千元, 包括: (1)海域地形底質調查、國家海洋 資料庫及海象監測站等經費162, 250千元,較上年度增列海象監 測站維運及海洋數位孿生虛實場 域建置與技術發展等經費49,576 千元。 (2)馬祖海域受違法抽砂影響專案 調查及監測計畫總經費137,500 千元,分年辦理,112年度已編 列40,000千元,本年度續編第2 年經費40,000千元,本科目編列 22,000千元,較上年度減列6,00 0千元。 4.海洋生態及保育研究作業67,140千 元,較上年度減列1,726千元,包 括: (1)海洋生態調查分析、海洋生物 與棲地保育研究及海洋外來種入 侵防治技術等經費49,140千元, 較上年度減列離岸風電場生態保 育環境監測研究等經費7,726千 元。 (2)馬祖海域受違法抽砂影響專案 調查及監測計畫總經費137,500 千元,分年辦理,112年度已編 列40,000千元,本年度續編第2 年經費40,000千元,本科目編列 18,000千元,較上年度增列6,00 0千元。 5.海洋產業及工程研究作業123,986 千元,較上年度增列黑潮示範電廠 暨百瓩黑潮發電商轉原型機研製計 畫等經費64,952千元。 6.國家船模實驗室多功能水槽建置計 畫總經費4,479,625千元,分6年辦 理,111至112年度已編列369,352 千元,本年度續編第3年經費50,00 0千元,較上年度減列219,352千元 。 7.海洋基礎資料調查船興建計畫總經 費3,100,000千元,分4年辦理,11 2年度已編列50,150千元,本年度 續編第2年經費575,500千元,較上 年度增列525,350千元。" 2024,3767309800,500000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,第一預備金,民政支出,24.4.3,本年度預算數較上年度減列如列數。 2024,5169010500,1075034000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,25.1.1,"本年度預算數1,075,034千元,係各 榮民總醫院及其分院臨床教學研究經 費,較上年度增列50,000千元。" 2024,5169010700,17640000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.退除役官兵就學輔導措施1,400千 元,與上年度同。 2.退除役官兵職業技術訓練16,240千 元,較上年度增列學員宿舍沐浴鍋 爐設備費等2,269千元。" 2024,6169010400,8941891000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,25.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.榮民健康保險經費5,049,734千元 ,較上年度減列113,966千元。 2.榮眷健康保險經費1,214,767千元 ,較上年度減列31,997千元。 3.榮民健保醫療部分負擔經費2,677, 390千元,較上年度減列45,946千 元。" 2024,6269010900,634139000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,25.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費56,273千元, 較上年度增列業務費等3,688千元 。 2.清寒榮民子女就學補助經費13,743 千元,與上年度同。 3.志工服務照顧榮民作業經費146,64 6千元,較上年度增列業務費等341 千元。 4.榮民榮眷遺眷急難救助及慰問經費 322,507千元,較上年度增列獎補 助費等19,431千元。 5.八二三參戰義務役官兵年節慰問經 費63,154千元,較上年度減列9,02 1千元。 6.榮民及榮眷生活輔導宣慰及座談3, 617千元,與上年度同。 7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理 作業2,096千元,較上年度增列業 務費等361千元。 8.海內外退伍軍人聯繫作業17,595千 元,較上年度增列業務費等7,001 千元。 9.國軍單身退員宿舍服務與管理8,50 8千元,較上年度增列業務費等13 千元。" 2024,6369010100,3644927000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,25.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.人員維持費3,372,981千元,較上 年度增列榮民公司民營化前退休退 職給付等經費575,134千元。 2.基本行政工作維持費99,450千元, 較上年度增列一般事務費等12,794 千元。 3.幹部在職及役男替代役訓練經費2, 962千元,較上年度減列退除役特 考錄取人員基礎訓練等經費911千 元。 4.辦理統計與資訊管理作業經費162, 460千元,較上年度增列資訊軟硬 體設備費等80,095千元。 5.辦理榮民工程公司清理計畫7,074 千元,較上年度減列補助國軍退除 役官兵安置基金代榮民工程公司舉 借利息8,510千元。" 2024,6369010300,2608963000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,25.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.對榮民及特定醫療體系之補助1,66 8,541千元,較上年度減列補助高 雄榮民總醫院屏東大武分院開辦費 等98,235千元。 2.長期照顧與身心障礙醫療復健服務 339,585千元,較上年度減列業務 費等40,337千元。 3.各級榮民醫院營運督導管理12,060 千元,較上年度增列一般事務費等 5,912千元。 4.社區醫療服務183,489千元,較上 年度增列獎補助費等31,100千元。 5.醫事人力培訓與專業教育訓練61,6 44千元,較上年度增列配合衛生福 利部辦理重點科別培育公費醫師制 度計畫及國防醫學院代訓公費生等 經費3,671千元。 6.高齡醫學發展與照護207,281千元 ,較上年度增列獎補助費等16,590 千元。 7.安寧緩和醫療照護與推廣75,601千 元,較上年度增列獎補助費等6,42 2千元。 8.偏鄉醫師留任獎勵經費60,762千元 ,較上年度減列12,590千元。" 2024,6369010800,7415035000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,25.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.基本行政工作維持費1,529,991千 元,較上年度增列勞務外包等經費 67,470千元。 2.就養榮民給與等經費5,850,126千 元,較上年度減列989千元。 3.就養榮民養護材料13,148千元,較 上年度增列獎補助費等372千元。 4.就養榮民文康活動及住院年節慰問 8,265千元,較上年度增列獎補助 費等60千元。 5.廢水廢棄物及環境保護作業13,505 千元,較上年度增列環境整治等經 費5,801千元。" 2024,6369018100,0,醫療作業基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,非營業特種基金,福利服務支出,25.1.8.1, 2024,6369019000,813500000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,25.1.9.1, 2024,6369019800,19000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,25.1.10,仍照上年度預算數編列。 2024,7669019600,103884146000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,25.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之比較 如下: 1.官兵一次退除役給付9,790,689千 元,較上年度增列一次退伍金等1, 826,020千元。 2.大陸已退來台軍官給付半俸881千 元,較上年度減列70千元。 3.退休及贍養官兵薪給78,232,282千 元,較上年度增列軍職退休人員退 休俸及年終慰問金等2,415,195千 元。 4.退休及贍養官兵主副食實物代金19 ,262千元,較上年度減列3,136千 元。 5.退休及贍養官兵眷屬各項補助15,8 13,876千元,較上年度減列優惠存 款利息差額補助等經費1,602,254 千元。 6.軍職人員退伍金其他現金給與補償 金27,156千元,較上年度增列7,91 9千元。" 2024,7769019700,6144000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,25.1.12,"本年度預算數6,144千元,係退除業 務作業經費,與上年度同。" 2024,5171185100,58712303000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市教育補助,教育支出,26.1.1,"本年度預算數58,712,303千元,較上 年度增列3,141,358千元,其補助項 目如下: 1.補助各直轄市及縣市教育人員人事 費、退休撫卹給付、基本辦公費 、私立學校教職員公教人員保險保 費及外籍英語教師等經費10,832,0 81千元。 2.補助各直轄市及縣市學校午餐與採 用國產可溯源食材、中途學校、國 中雜費減免、學校水電費及冷氣電 費與維護費、老舊校舍整建、教學 研究及校園設施設備改善等經費36 ,775,017千元。 3.補助各直轄市及縣市退休教職人員 年金改革節省退撫給付挹注公務人 員退休撫卹基金經費10,505,205千 元。 4.補助各直轄市及縣市教師專案退休 經費600,000千元。" 2024,5871186000,11000000000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市交通補助,交通支出,26.1.2,"本年度預算數11,000,000千元,係補 助各直轄市、縣市辦理交通建設與道 路養護及道安計畫等經費,與上年度 同。" 2024,5971186100,32390493000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,26.1.3,"本年度預算數32,390,493千元,較上 年度增列4,184,561千元,其補助項 目如下: 1.補助各直轄市及縣市辦理各項基本 設施及疏濬清淤等經費26,390,493 千元。 2.依各直轄市、縣市開源節流執行績 效與各項施政計畫及預算考核成績 撥付之補助款6,000,000千元。" 2024,6171186600,1190280000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,26.1.4,"本年度預算數1,190,280千元,係補 助各直轄市與縣市依法應負擔之農民 健康保險及國民年金保險等經費,較 上年度增列187,541千元。" 2024,6271186700,7880419000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,26.1.5,"本年度預算數7,880,419千元,係補 助各直轄市及縣市低收入戶生活補助 等經費,較上年度增列760,572千元 。" 2024,6371186800,46722752000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,26.1.6,"本年度預算數46,722,752千元,係補 助各直轄市及縣市推展身心障礙者、 兒童、少年、老人、婦女福利服務、 身心障礙者生活補助與中低收入老人 生活津貼及老年農民福利津貼等經費 ,較上年度增列7,968,757千元。" 2024,8671188400,20356481000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,26.1.7,"本年度預算數20,356,481千元,較上 年度減列612,571千元,其補助項目 如下: 1.補助各直轄市與縣市公務、警察、 消防人員人事費、退休撫卹給付、 基本辦公費、議員及里長費用、對 公立醫療院所補助等經費15,008,5 81千元。 2.補助各直轄市及縣市退休公務人員 年金改革節省退撫給付挹注公務人 員退休撫卹基金經費4,847,900千 元。 3.直轄市及縣市辦理促參案件績效獎 勵等經費500,000千元。" 2024,8771188500,52000000000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,26.1.8,"本年度預算數52,000,000千元,係對 直轄市及縣市平衡預算補助經費,以 增裕其財政收入,與上年度同。"