year,code,amount,name,topname,depname,depcat,cat,ref,note 2025,3102010100,1039703000,無細項,總統府主管,總統府,一般行政,國務支出,1.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費687,426千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費29,952千元。 2.基本行政工作維持費233,756  千元,較上年度減列中央空調  及X光檢查儀設備汰換等經費7  8,112千元,增列外牆立面門  窗整修等經費72,981千元,計  淨減5,131千元。其中:  (1)中央空調主機與送風機系   統汰換計畫總經費90,893千   元,分5年辦理,112至113   年度已編列33,540千元,本   年度續編第3年經費8,500千   元,較上年度減列11,817千   元。  (2)新增外牆立面門窗整修及   露台防水改善計畫總經費97   ,000千元,分4年辦理,本   年度編列第1年經費23,675   千元。 3.資訊行政工作維持費112,886  千元,較上年度增列資訊服務  費等7,853千元。其中資訊資  安基礎環境創新升級計畫總經  費131,611千元,分4年辦理,  112至113年度已編列62,641千  元,本年度續編第3年經費38,  000千元,較上年度增列5,821  千元。 4.警衛行政工作維持費5,635千  元,較上年度增列軍職人員團  體意外保險費142千元。" 2025,3102010200,30000000,無細項,總統府主管,總統府,國務機要,國務支出,1.1.2,"本年度預算數30,000千元,係國 家元首訪視、犒賞、獎助、慰問 、接待、贈禮及其他相關經費, 與上年度同。" 2025,3102010300,16801000,無細項,總統府主管,總統府,國家慶典,國務支出,1.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.慶典布置經費8,080千元,與  上年度同。 2.慶典接待經費8,721千元,較  上年度增列致贈紀念品等296  千元。 3.上年度辦理第16任總統、副總  統就職預算業已編竣,所列39  ,563千元如數減列。" 2025,3102010400,5542000,國家發展研究及諮詢,總統府主管,總統府,研究發展,國務支出,1.1.4.1, 2025,3102010500,8184000,無細項,總統府主管,總統府,新聞發布,國務支出,1.1.5,"本年度預算數8,184千元,係辦 理新聞聯繫與發布所需經費,與 上年度同。" 2025,3102010600,10943000,無細項,總統府主管,總統府,卸任禮遇,國務支出,1.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.第15任卸任總統禮遇經費10,9  43千元,較上年度增列禮遇經  費597千元。 2.上年度第13任卸任總統禮遇預  算業已編竣,所列1,465千元  如數減列。" 2025,3102010800,3718000,無細項,總統府主管,總統府,公報編印及印信勳章鑄造,國務支出,1.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.印信鑄造及公報編印經費1,54  4千元,較上年度減列製(換  )發機關印信等經費1,931千  元。 2.勳章製作及敬老事宜經費2,17  4千元,較上年度增列勳章製  作等經費22千元。" 2025,3102019000,4760000,交通及運輸設備,總統府主管,總統府,一般建築及設備,國務支出,1.1.8.1, 2025,3102019800,3372000,無細項,總統府主管,總統府,第一預備金,國務支出,1.1.9,仍照上年度預算數編列。 2025,3102100100,206618000,無細項,總統府主管,國家安全會議,一般行政,國務支出,1.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費175,284千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費14,536千元。 2.基本行政工作維持費31,334千  元,較上年度減列汰換辦公處  所空調室外機等經費3,304千  元。" 2025,3102102000,23853000,無細項,總統府主管,國家安全會議,諮詢研究業務,國務支出,1.2.2,"本年度預算數23,853千元,係國 家安全諮詢研究業務經費,較上 年度增列國防及非傳統安全等議 題之探討與研究經費3,667千元 。" 2025,3102109000,1140000,交通及運輸設備,總統府主管,國家安全會議,一般建築及設備,國務支出,1.2.3.1, 2025,3102109800,500000,無細項,總統府主管,國家安全會議,第一預備金,國務支出,1.2.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5302300100,190215000,無細項,總統府主管,國史館,一般行政,文化支出,1.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費165,306千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費7,592千元。 2.基本行政工作維持費21,911千  元,較上年度增列辦理志希樓  電源線路更新等經費2,198千  元。  3.資訊業務經費2,998千元,與  上年度同。" 2025,5302301000,47050000,無細項,總統府主管,國史館,檔案文物管理與編纂,文化支出,1.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.文物管理應用經費7,465千元  ,較上年度減列庫房隔熱工程  等經費3,415千元。  2.檔案管理應用經費29,787千元  ,較上年度增列汰換檔案史料  文物典藏大樓溫濕度環境控制  設施等經費9,696千元。  3.史料編纂經費9,798千元,較  上年度減列建置歷任總統資料  庫系統等經費1,333千元。" 2025,5302309800,340000,無細項,總統府主管,國史館,第一預備金,文化支出,1.3.3,仍照上年度預算數編列。 2025,5302313000,86878000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,一般行政,文化支出,1.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費60,155千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費  3,800千元。 2.基本行政工作維持費26,723千  元,較上年度減列空調系統更  新改善工程等經費124千元。" 2025,5302314000,26870000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,文獻業務,文化支出,1.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.民俗文物管理應用經費7,429  千元,較上年度增列展場播放  設備更新等經費1,081千元。 2.文獻管理應用經費14,585千元  ,較上年度增列檔案數位化等  經費90千元。 3.文獻研究編纂經費4,856千元  ,較上年度增列原住民近代史  及續修臺灣全志委託研究等經  費508千元。" 2025,5302319800,20000,無細項,總統府主管,國史館臺灣文獻館,第一預備金,文化支出,1.4.3,本年度編列第一預備金如列數。 2025,5202400100,303128000,無細項,總統府主管,中央研究院,一般行政,科學支出,1.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費251,049千元,較  上年度增列員額14人之人事費  及伸算調整待遇等經費26,137  千元。 2.基本行政工作維持費39,609千  元,較上年度增列約聘助理人  員薪資及房屋建築養護等經費  1,193千元。 3.幼兒園運作維持經費12,470千  元,較上年度增列清潔印刷等  事務經費1,063千元。" 2025,5202401000,2845168000,人力資源,總統府主管,中央研究院,一般學術研究及評議,科學支出,1.5.2.1, 2025,5202402000,1695996000,數理科學研究,總統府主管,中央研究院,自然及人文社會科學研究,科學支出,1.5.3.1, 2025,5202404000,651313000,無細項,總統府主管,中央研究院,南部院區,科學支出,1.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.南部院區發展量子科技及興建  實驗大樓規劃計畫總經費1,73  2,990千元,分年辦理,112至  113年度已編列226,405千元,  本年度續編第3年經費186,307  千元,較上年度減列13,693千  元。 2.南部院區維運經費111,623千  元,較上年度減列房屋建築及  設備等經費7,137千元。 3.農業生技經費79,138千元,較  上年度增列水電及約聘助理人  員薪資等經費10,161千元。 4.關鍵議題研究經費256,186千  元,較上年度減列房屋建築及  設備等經費49,734千元。 5.核心溫室經費18,059千元,較  上年度增列溫室空調系統汰換  等經費5,146千元。 6.上年度辦理南部院區綜合規劃  計畫預算業已編竣,所列113,  810千元如數減列。" 2025,5202408100,1258745000,科學研究基金,總統府主管,中央研究院,非營業特種基金,科學支出,1.5.5.1, 2025,5202409000,2450000,交通及運輸設備,總統府主管,中央研究院,一般建築及設備,科學支出,1.5.6.1, 2025,5202409800,7375000,無細項,總統府主管,中央研究院,第一預備金,科學支出,1.5.7,仍照上年度預算數編列。 2025,3203010100,1108446000,無細項,行政院主管,行政院,一般行政,行政支出,2.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,004,031千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費45,412千元。 2.基本行政工作維持費94,717千  元,較上年度增列勞務服務、  物品及水電費等11,264千元。 3.慶典佈置經費150千元,與上  年度同。 4.檔案管理典藏掃描及維護經費  7,722千元,較上年度增列檔  案掃描及移轉作業等經費5,05  0千元。 5.資料蒐集及陳列經費1,826千  元,較上年度增列勞務服務等  經費347千元。" 2025,3203010700,14885000,無細項,行政院主管,行政院,施政及法制業務,行政支出,2.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.院會議事經費314千元,與上  年度同。 2.施政報告編印經費660千元,  與上年度同。 3.政策及法案之研審經費2,207  千元,較上年度增列辦理各項  會議等經費922千元。 4.派員出國計畫經費1,729千元  ,較上年度增列派員參加2025  年臺美跨境緝毒合作論壇等經  費303千元。 5.公共事務推展經費6,634千元  ,較上年度增列勞務服務等經  費446千元。 6.法規審查研議及訴願審議督導  3,341千元,較上年度增列購  置事務耗材等經費33千元。" 2025,3203011100,6150000,無細項,行政院主管,行政院,施政推展聯繫,行政支出,2.1.3,"本年度預算數6,150千元,係院 長行使職權之相關必要支出,與 上年度同。" 2025,3203011600,37887000,無細項,行政院主管,行政院,聯合服務業務,行政支出,2.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.南部聯合服務業務經費10,538  千元,較上年度增列辦理政策  說明會等經費2,363千元。 2.中部聯合服務業務經費7,211  千元,較上年度增列辦理政策  說明會等經費1,191千元。 3.東部聯合服務業務經費6,192  千元,較上年度增列辦理政策  說明會等經費1,140千元。 4.雲嘉南區聯合服務業務經費7,  086千元,較上年度增列辦理  政策說明會等經費1,303千元  。 5.金馬聯合服務業務經費6,860  千元,較上年度增列辦理政策  說明會等經費1,146千元。" 2025,3203011900,15757000,無細項,行政院主管,行政院,災害防救及國土安全,行政支出,2.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.災害防救業務經費11,419千元  ,較上年度增列專家學者出席  費、場地及設備租金等513千  元。 2.國土安全規劃經費4,338千元  ,較上年度增列專家學者出席  費等43千元。" 2025,3203012000,16273000,無細項,行政院主管,行政院,性別平等業務,行政支出,2.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.性別平等綜合企劃業務經費2,  252千元,與上年度同。 2.推展性別平等權益促進工作經  費1,515千元,較上年度增列  辦理性別平等政策趨勢調查研  究等經費50千元。 3.推展性別平等權利保障工作經  費3,059千元,較上年度增列  辦理性別平等宣導等經費460  千元。 4.性別平等推廣及發展工作經費  9,447千元,較上年度增列辦  理性別議題計畫等經費687千  元。" 2025,3203012200,14325000,無細項,行政院主管,行政院,消保及食安業務,行政支出,2.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.消費者保護綜合企劃業務經費  5,298千元,較上年度增列辦  理年度消費者保護系列活動等  經費1,881千元。 2.消費者保護督導業務經費2,48  8千元,與上年度同。 3.消費者保護法制業務經費915  千元,較上年度增列印製消費  者保護相關書籍等經費97千元  。 4.消費者保護官業務經費3,817  千元,較上年度增列保險及商  品查核檢驗等經費887千元。 5.食品安全業務經費1,807千元  ,較上年度增列派員參加國外  食品安全相關會議等經費18千  元。" 2025,3203012300,68990000,無細項,行政院主管,行政院,資訊管理,行政支出,2.1.8,"本年度預算數68,990千元,係辦 理資訊系統維運及更新經費,較 上年度增列資訊系統改版擴充等 經費11,883千元。" 2025,3203012400,51959000,無細項,行政院主管,行政院,新聞傳播業務,行政支出,2.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.新聞聯繫與發布經費12,590千  元,較上年度增列購置新聞中  心LED電視牆等經費9,500千元  。 2.法令政策溝通經費15,622千元  ,較上年度增列加強防詐騙及  防制錯假訊息宣導等經費2,45  3千元。 3.輿情蒐報與研析經費7,634千  元,較上年度增列約用人員酬  金36千元。 4.廣播與地方新聞聯繫經費4,02  1千元,較上年度增列水電費2  7千元。 5.新聞影音圖像資料之攝製經費  6,591千元,較上年度增列約  用人員酬金292千元。 6.中英文國情施政資料編譯經費  5,501千元,較上年度增列約  用人員酬金等179千元。" 2025,3203012800,13150000,無細項,行政院主管,行政院,人權及轉型正義,行政支出,2.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人權及轉型正義綜合規劃業務  經費2,856千元,較上年度增  列專家學者出席費等190千元  。 2.推動人權保障業務經費4,839  千元,較上年度減列辦理人權  業務相關會議等經費100千元  。 3.推動轉型正義業務經費5,455  千元,與上年度同。" 2025,3203013000,121516000,無細項,行政院主管,行政院,個資保護委員會籌備業務,行政支出,2.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費45,926千元,較上  年度增列員額2人之人事費及  伸算增列調整待遇等經費7,92  6千元。 2.基本行政工作維持費47,997千  元,較上年度減列建置資訊系  統等經費10,258千元。 3.個資保護業務推動經費27,593  千元,較上年度增列辦理個人  資料保護委員會之籌設規劃及  法制整備等經費8,292千元。" 2025,3203019000,52714000,營建工程,行政院主管,行政院,一般建築及設備,行政支出,2.1.12.1, 2025,3203019800,3800000,無細項,行政院主管,行政院,第一預備金,行政支出,2.1.13,仍照上年度預算數編列。 2025,3203100100,941743000,無細項,行政院主管,主計總處,一般行政,行政支出,2.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費895,740千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費43,606千元。 2.基本行政工作維持費43,709千  元,較上年度增列行政庶務處  理及委外保全等經費5,198千  元。 3.政府內部控制監督機制規劃及  督導經費2,294千元,與上年  度同。" 2025,3203101000,5314000,無細項,行政院主管,主計總處,中央總預算核編及執行,行政支出,2.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.中央總預算之核編與執行經費  4,686千元,與上年度同。 2.地方政府主計業務之督導與查  核經費628千元,與上年度同  。" 2025,3203101100,2661000,無細項,行政院主管,主計總處,特種基金預算核編及執行,行政支出,2.2.3,"本年度預算數2,661千元,係辦 理特種基金預算核編及執行經費 ,與上年度同。" 2025,3203101200,4202000,無細項,行政院主管,主計總處,會計及決算業務,行政支出,2.2.4,"本年度預算數4,202千元,係辦 理會計事務處理及決算核編經費 ,與上年度同。" 2025,3203101300,30228000,無細項,行政院主管,主計總處,綜合統計業務,行政支出,2.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下 : 1.辦理統計行政與統計標準經費  2,053千元,較上年度增列總  體統計資料庫維護等經費573  千元。 2.辦理綜合統計經費14,166千元  ,較上年度增列調查訪查等經  費1,181千元。 3.辦理家庭收支統計經費13,095  千元,較上年度增列各類書表  印製等經費730千元。 4.地方政府公務統計業務之推動  輔導經費914千元,較上年度  增列推動地方政府公務統計資  訊系統上線輔導等經費200千  元。" 2025,3203101400,122063000,無細項,行政院主管,主計總處,國勢普查業務,行政支出,2.2.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理農林漁牧業普查經費19,2  31千元,較上年度增列辦理農  林漁牧業普查前置作業及其試  驗調查等經費16,854千元。 2.辦理工業及服務業普查經費5,  619千元,較上年度減列普查  總報告編印等經費2,746千元  ,增列辦理115年工業及服務  業普查試驗調查等經費2,159  千元,計淨減587千元。 3.辦理人口及住宅普查經費3,70  0千元,較上年度增列人口普  查母體資料庫維護等經費1,30  0千元。 4.普查資訊供應管理及發展經費  18,276千元,較上年度增列普  查行政作業管理系統維護費等  2,678千元。 5.國富統計經費703千元,與上  年度同。 6.人力資源及專案調查經費41,5  65千元,較上年度增列調查訪  查、網路填報系統維護及宣導  等經費2,565千元。 7.受僱員工薪資調查及生產力統  計經費15,178千元,較上年度  增列薪情平臺維護費、按月及  按年調查訪查等經費1,100千  元。 8.各機關統計調查及調查網管理  經費17,791千元,較上年度增  列各機關統計調查查詢系統維  護等經費600千元。" 2025,3203101500,17985000,無細項,行政院主管,主計總處,主計訓練業務,行政支出,2.2.7,"本年度預算數17,985千元,係辦 理主計人員訓練經費,較上年度 增列電費及委外保全等經費560 千元。" 2025,3203101600,147785000,無細項,行政院主管,主計總處,主計資訊業務,行政支出,2.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.歲計會計資訊管理經費30,410  千元,較上年度增列歲計會計  系統維護等經費1,530千元。 2.統計及行政資訊管理經費13,8  64千元,較上年度增列統計及  行政業務相關資訊系統維護、  推廣等經費2,947千元。 3.資訊系統維運管理經費75,452  千元,較上年度增列機房維運  等經費17,277千元。 4.經費結報及薪資資訊管理經費  28,059千元,較上年度增列經  費結報與薪資管理系統維護、  推廣及上線輔導等經費6,579  千元。" 2025,3203109000,7606000,營建工程,行政院主管,主計總處,一般建築及設備,行政支出,2.2.9.1, 2025,3203109800,1850000,無細項,行政院主管,主計總處,第一預備金,行政支出,2.2.10,仍照上年度預算數編列。 2025,3203300100,392699000,無細項,行政院主管,人事行政總處,一般行政,行政支出,2.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費346,468千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費18,111千元。 2.基本行政工作維持費40,667千  元,較上年度減列更新辦公室  電話線路及網路線等經費21,0  56千元,增列汰換空調箱等經  費11,786千元,計淨減9,270  千元。 3.人事行政資訊工作經費5,564  千元,較上年度增列行政支援  系統功能增修等經費1,065千  元。" 2025,3203300200,190798000,無細項,行政院主管,人事行政總處,人事行政之政策規劃執行及發展,行政支出,2.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人事行政綜合規劃經費3,018  千元,較上年度減列中高階人  事人員標竿學習活動等經費25  5千元,增列出國考察等經費3  49千元,計淨增94千元。  2.合理配置組設人力經費1,978  千元,較上年度減列出國考察  等經費380千元,增列行政法  人制度研議及推廣等經費149  千元,計淨減231千元。 3.公務人員培訓與考用經費57,0  42千元,較上年度增列選送人  員出國進修研習等經費5,192  千元。 4.給與福利制度規劃經費1,518  千元,較上年度減列獎勵設置  職場托育設施等經費424千元  ,增列規劃及推動員工福利措  施等經費484千元,計淨增60  千元。 5.人事資訊發展規劃經費61,368  千元,較上年度增列350千元  ,包括:   (1)全國性共用人事業務資訊   系統功能提升及維運計畫總   經費259,163千元,分5年辦   理,110至113年度已編列20   8,217千元,本年度續編最   後1年經費50,946千元,與   上年度同。  (2)人力資源資訊服務經費10,   422千元,較上年度增列辦   理人事資訊系統種籽教師研   討會等經費350千元。 6.智慧創新人事服務計畫總經費  377,607千元,分5年辦理,11  0至113年度已編列311,983千  元,本年度續編最後1年經費6  5,624千元,本科目編列61,27  4千元,較上年度減列4,796千  元。 7.機關資料傳輸韌性強化暨發放  共用基礎平臺建置計畫—行政  院人事行政總處總經費19,200  千元,分4年辦理,113年度已  編列4,595千元,本年度續編  第2年經費4,600千元,較上年  度增列5千元。" 2025,3203309000,1140000,交通及運輸設備,行政院主管,人事行政總處,一般建築及設備,行政支出,2.3.3.1, 2025,3203309800,2000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一預備金,行政支出,2.3.4,仍照上年度預算數編列。 2025,7603303400,814000,無細項,行政院主管,人事行政總處,第一屆資深中央民代自願退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.5,"本年度預算數814千元,係支付 第一屆資深國民大會代表優惠存 款超額利息,與上年度同。" 2025,7603303600,15000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,執行職務意外傷亡慰問給付,退休撫卹給付支出,2.3.6,"本年度預算數15,000千元,係辦 理中央公教員工非屬公務人員保 障法適(準)用對象執行職務意 外傷亡慰問給付經費,與上年度 同。" 2025,7603304300,18000000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教員工資遣退職給付,退休撫卹給付支出,2.3.7,"本年度預算數18,000千元,係辦 理各機關學校員工退職資遣、遣 離給付及教育聘任人員舊制退撫 給付,與上年度同。" 2025,8903304500,1741139000,無細項,行政院主管,人事行政總處,公教人員婚喪生育及子女教育補助,其他支出,2.3.8,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公教人員婚喪生育及子女教育  補助1,528,979千元,較上年  度減列48,000千元。  2.公教人員育嬰留職停薪津貼加  發補助212,160千元,與上年  度同。" 2025,3203340100,141459000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,一般行政,行政支出,2.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費136,037千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費3,029千元。  2.基本行政工作維持費5,422千  元,較上年度核實減列文康活  動費等12千元。" 2025,3203341000,120820000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,訓練輔導及研究,行政支出,2.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.在職訓練研習課程經費56,813  千元,較上年度增列學員住宿  等經費9,124千元。 2.訓練輔導行政維持經費19,895  千元,較上年度減列英雄館教  學設施改善等經費4,317千元  。 3.人力資源研究發展經費39,762  千元,較上年度增列資安維運  等經費1,720千元。 4.智慧創新人事服務計畫總經費  377,607千元,分5年辦理,11  0至113年度已編列311,983千  元,本年度續編最後1年經費6  5,624千元,本科目編列4,350  千元,較上年度增列345千元  。" 2025,3203349000,0,交通及運輸設備,行政院主管,公務人力發展學院,一般建築及設備,行政支出,2.4.3.1, 2025,3203349800,1200000,無細項,行政院主管,公務人力發展學院,第一預備金,行政支出,2.4.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5303400100,900023000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,一般行政,文化支出,2.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費604,972千元,較  上年度核實增列人事費21,136  千元。 2.基本行政工作維持費295,051  千元,較上年度增列水電費及  文會堂等視聽設備汰換更新等  經費54,544千元。" 2025,5303400200,99471000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物研究與展覽,文化支出,2.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.器物研究與展覽經費8,137千  元,較上年度減列辦理專題特  展展示及包裝運輸等經費10,1  08千元。 2.書畫文獻研究與展覽經費6,73  0千元,較上年度減列辦理展  覽設計製作等經費9,464千元  。  3.南部院區文物研究與展覽經費  7,300千元,較上年度減列辦  理專題特展展示設計等經費3,  352千元。  4.新增故宮院慶100+展覽業務經  費77,304千元。" 2025,5303400300,203727000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,綜合規劃與推廣行銷,文化支出,2.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃與管理經費10,956千  元,較上年度減列辦理國會及  媒體聯繫相關業務等經費1,55  1千元。 2.社教推廣及博物館行銷經費16  ,711千元,較上年度增列辦理  國際旅展參展及行銷推廣等經  費1,981千元。 3.展場管理及觀眾服務經費58,2  85千元,較上年度增列票務電  子化服務建置與整合委託專業  服務等經費3,358千元。  4.數位教推與服務維運經費30,6  33千元,較上年度減列建置日  誌保存方案及辦理線上服務網  站系統、數位典藏系統功能擴  充等經費9,349千元。  5.南部院區教育推廣與觀眾服務  經費62,643千元,較上年度減  列展覽影片拍攝等經費2,031  千元。  6.博物館開放資料深度運用計畫  總經費33,017千元,分5年辦  理,110至113年度已編列28,7  27千元,本年度續編最後1年  經費4,290千元,較上年度減  列585千元。  7.新增故宮院慶100+推廣行銷業  務經費20,209千元。" 2025,5303400400,133119000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,文物安全、管理與修護,文化支出,2.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.器物典藏與庫房管理經費9,69  7千元,較上年度減列3D數位  影像製作等經費703千元。 2.書畫文獻典藏與庫房管理經費  9,524千元,較上年度增列辦  理書畫文獻古籍數位影像製作  等經費677千元。 3.文物登錄與修護經費6,092千  元,較上年度增列文物登錄管  理及保存修護用設備購置等經  費2,656千元。 4.南部院區典藏與庫房管理經費  12,266千元,較上年度減列辦  理專題特展之文物包裝及運輸  等經費6,716千元。  5.北部院區安全管理維護經費44  ,603千元,較上年度減列圖書  文獻大樓第二展覽場安全監控  防盜設備汰換升級等經費43,7  29千元。  6.南部院區安全管理維護經費50  ,937千元,較上年度增列保全  業務勞務承攬人力及警犬訓練  場建置等經費5,376千元。" 2025,5303400500,1883394000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,新故宮計畫,文化支出,2.5.5,"新故宮-故宮公共化帶動觀光產 業發展中程計畫總經費10,747,0 00千元,分10年辦理,107至113 年度已編列4,720,238千元,本 年度續編第8年經費1,883,394千 元,較上年度增列584,312千元 。" 2025,5303409800,3600000,無細項,行政院主管,國立故宮博物院,第一預備金,文化支出,2.5.6,仍照上年度預算數編列。 2025,5903410100,799208000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費727,156千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費26,397千元。 2.基本行政工作維持費72,052千  元,較上年度減列汰換電話系  統及話機等經費13,084千元,  增列中央聯合辦公大樓消防廣  播及空調箱更新分攤款等11,9  58千元,計淨減1,126千元。" 2025,5903411000,30459000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,規劃及推動國家發展計畫綜合業務,其他經濟服務支出,2.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.彙編行政院施政計畫經費1,10  1千元,較上年度增列影印機  租金等45千元。 2.規劃國家發展計畫經費3,260  千元,較上年度增列訂購標普  全球市場財智(S&P Global Ma  rket Intelligence)世界經濟  服務查詢系統等經費110千元  。 3.辦理國家發展前瞻議題研究經  費1,300千元,較上年度減列  研析新型態區域整合與經貿協  定相關議題之因應策略等經費  706千元。 4.推動國家發展之國際交流與合  作經費6,002千元,較上年度  增列約用人員酬金10千元。 5.編製國家發展經社資料經費2,  596千元,較上年度減列國家  發展影音多媒體影片全新編製  經費850千元。 6.新增推動淨零公正轉型經費16  ,200千元。" 2025,5903411100,51979000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,研擬經濟政策、協調推動財經措施,其他經濟服務支出,2.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.經濟、景氣情勢分析經費11,7  69千元,較上年度減列資訊服  務費等1,131千元,增列物價  資訊看板平台與景氣指標查詢  系統軟體升級等經費1,030千  元,計淨減101千元。 2.財經新策略規劃研究經費5,50  0千元,與上年度同。 3.協助國家永續發展目標之推動  經費34,710千元,較上年度增  列辦理2050淨零城市展、國際  論壇等推廣淨零轉型相關活動  經費15,000千元。" 2025,5903411200,50801000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進社會發展及計畫審議協調,其他經濟服務支出,2.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公私協力推動開放政府經費4,  371千元,較上年度增列國外  旅費等859千元。 2.社會發展計畫審議與協調經費  2,327千元,較上年度減列國  外旅費98千元,增列蒐集、整  理資料等經費10千元,計淨減  88千元。 3.重要社會發展政策議題之先期  評估及諮詢經費2,179千元,  與上年度同。 4.政府服務創新拔尖及推展經費  6,204千元,與上年度同。 5.建置以資料科學為基礎之社會  政策治理機制計畫總經費40,0  00千元,分年辦理,111至113  年度已編列26,185千元,本年  度續編4,400千元,較上年度  減列4,400千元。 6.新增建構完善淨零公正轉型及  區域治理推動機制經費31,320  千元。" 2025,5903411300,649393000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進產業發展,其他經濟服務支出,2.6.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.運用人工智慧(AI)帶動物聯網  創新發展經費417,104千元,  較上年度增列推動較具規模之  智慧城鄉示範應用等經費295,  950千元。 2.引進IC設計等國際半導體創新  能量經費87,000千元,較上年  度增列強化晶片創新應用經費  1,227千元。 3.推動新創布局全球行銷國際經  費138,334千元,較上年度增  列強化臺灣新創生態系國際布  局等經費89,294千元。 4.推動及審議創新產業重要計畫  經費6,955千元,較上年度增  列約用人員酬金等45千元。" 2025,5903411400,91813000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,促進人力資源發展,其他經濟服務支出,2.6.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.研議與協調推動人力資源相關  政策及計畫經費2,813千元,  較上年度減列國外旅費等276  千元。 2.推動人口及移民政策,強化延  攬國際人才經費89,000千元,  較上年度增列維運國際人才服  務及延攬中心(Talent Taiwan  )強化延攬及留用海外人才等  經費47,776千元。其中全球攬  才及一站式在地深耕服務計畫  總經費348,000千元,分4年辦  理,113年度已編列38,144千  元,本年度續編第2年經費87,  000千元,較上年度增列48,85  6千元。" 2025,5903411500,360592000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全國土規劃及經營管理,其他經濟服務支出,2.6.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.國土、區域、離島發展政策與  公共建設計畫之審議及協調經  費5,092千元,較上年度減列  專家學者出席費等2,122千元  。 2.永續發展計畫之協調推動經費  13,500千元,較上年度增列都  市及區域發展統計彙編等經費  2,145千元。 3.新增打造永續共好地方創生計  畫-國家發展委員會總經費2,  095,000千元,分4年辦理,本  年度編列第1年經費392,000千  元,本科目編列342,000千元  。" 2025,5903411600,37504000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,績效管理,其他經濟服務支出,2.6.8,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.政策追蹤與管理機制之規劃、  協調經費2,778千元,較上年  度增列蒐集、整理資料等經費  21千元。 2.施政計畫績效管理與機制之規  劃、協調經費16,282千元,較  上年度增列辦理核心系統及相  關管理系統之資安檢測及監控  等經費652千元。 3.增進績效管理知能經費440千  元,與上年度同。 4.跨域績效管理之規劃與協調經  費2,706千元,較上年度減列  國外旅費2千元。 5.政府績效智慧管理發展計畫總  經費110,000千元,分年辦理  ,110至113年度已編列70,996  千元,本年度續編15,298千元  ,較上年度減列1,438千元。" 2025,5903411700,108090000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,健全資訊管理,提升應用效率,其他經濟服務支出,2.6.9,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.規劃、協調及推動實施辦公室  自動化經費31,607千元,與上  年度同。 2.發展及管理國發資訊系統經費  43,147千元,較上年度減列建  置各資通系統資料異地備份機  制設備等經費24,500千元,增  列採購雲端資料中心虛擬主機  軟體升級授權等經費26,773千  元,計淨增2,273千元。 3.法規透明及公民參與計畫總經  費96,600千元,分年辦理,11  2至113年度已編列63,222千元  ,本年度續編28,336千元,較  上年度減列3,886千元。 4.機關資料傳輸韌性強化暨發放  共用基礎平臺建置計畫-國家  發展委員會總經費20,000千元  ,分4年辦理,113年度已編列  4,884千元,本年度續編第2年  經費5,000千元,較上年度增  列116千元。" 2025,5903411900,7066000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,推動法規鬆綁與革新、強化經貿競爭力,其他經濟服務支出,2.6.10,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推動前瞻數位科技法制研析經  費1,946千元,較上年度增列  影印機租金1千元。 2.推動法規調適經費3,255千元  ,與上年度同。 3.推動國際法規調和倡議經費1,  865千元,較上年度減列國外  旅費350千元。" 2025,5903412000,543357000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,中興新村北、中核心維運,其他經濟服務支出,2.6.11,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.公共區域環境維護經費42,246  千元,較上年度增列環境清潔  維護經費1,206千元。 2.資產管理經費13,471千元,與  上年度同。 3.綜合企劃與營繕事務經費18,4  54千元,較上年度減列房屋建  築養護費等1,018千元,增列  省府大樓保全等經費1,028千  元,計淨增10千元。  4.公有資產活化建設計畫總經費  1,135,770千元,分5年辦理,  112至113年度已編列431,386  千元,本年度續編第3年經費4  19,186千元,較上年度增列15  3,798千元。  5.新增打造永續共好地方創生計  畫-國家發展委員會總經費2,  095,000千元,分4年辦理,本  年度編列第1年經費392,000千  元,本科目編列50,000千元。" 2025,5903418100,900000000,離島建設基金,行政院主管,國家發展委員會,非營業特種基金,其他經濟服務支出,2.6.12.1, 2025,5903419000,2000000,交通及運輸設備,行政院主管,國家發展委員會,一般建築及設備,其他經濟服務支出,2.6.13.1, 2025,5903419800,900000,無細項,行政院主管,國家發展委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.6.14,仍照上年度預算數編列。 2025,3203420100,234988000,無細項,行政院主管,檔案管理局,一般行政,行政支出,2.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費180,849千元,較  上年度增列伸算調整待遇等經  費6,590千元。 2.基本行政工作維持費42,714千  元,較上年度增列辦公廳舍及  國家檔案典藏場所水電費等3,  291千元。 3.資料館基本行政工作維持費11  ,425千元,較上年度減列省政  資料館辦公廳舍各項機械儀器  設備養護等經費919千元。" 2025,3203421000,109876000,無細項,行政院主管,檔案管理局,檔案管理應用,行政支出,2.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.檔案管理綜合企劃與管考經費  7,367千元,較上年度增列擴  增志工召募等經費600千元。 2.檔案徵集作業經費7,833千元  ,與上年度同。 3.檔案典藏維護經費42,816千元  ,較上年度增列檔案整編及數  位化等經費847千元。 4.檔案應用服務經費46,009千元  ,較上年度增列5G展示設計製  作擴充等經費7,987千元。 5.檔案資訊作業經費5,851千元  ,較上年度減列600千元,包  括:  (1)辦理相關網站及辦公室自   動化系統維護3,751千元,   與上年度同。  (2)機關資料傳輸韌性強化暨   發放共用基礎平臺建置計畫   -檔案管理局總經費9,000千   元,分4年辦理,113年度已   編列2,700千元,本年度續   編第2年經費2,100千元,較   上年度減列600千元。" 2025,3203421100,100550000,無細項,行政院主管,檔案管理局,文書檔案智慧鏈結計畫,行政支出,2.7.3,"文書檔案智慧鏈結計畫總經費50 8,080千元,分5年辦理,110至1 13年度已編列407,530千元,本 年度續編最後1年經費100,550千 元,較上年度減列9,450千元。" 2025,3203421200,647145000,無細項,行政院主管,檔案管理局,國家記憶深化推廣,行政支出,2.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.國家檔案典藏及服務建設計畫  總經費2,919,216千元,分8年  辦理,107至113年度已編列2,  507,023千元,本年度續編最  後1年經費412,193千元,較上  年度減列508,185千元。 2.國家檔案館智能行動服務計畫  總經費190,108千元,分4年辦  理,113年度已編列28,952千  元,本年度續編第2年經費75,  447千元,較上年度增列46,49  5千元。 3.新增中興新村北、中核心公有  資產活化建設計畫-臺灣省政  資料館優化工程,總經費398,  209千元,分4年辦理,本年度  編列第1年經費159,505千元。" 2025,3203429800,77000,無細項,行政院主管,檔案管理局,第一預備金,行政支出,2.7.5,仍照上年度預算數編列。 2025,3703610100,311723000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,一般行政,民政支出,2.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費281,734千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費16,062千元。 2.基本行政工作維持費29,989千  元,較上年度增列大樓管理費  及電費等7,025千元。" 2025,3703610200,150521000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,綜合規劃發展,民政支出,2.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.規劃原住民族政策事務經費9,  545千元,較上年度增列辦理  原住民族日活動等經費3,943  千元。 2.推動原住民族政策發展及行政  資訊化經費99,810千元,較上  年度增列32,319千元,包括:  (1)資訊管理經費10,233千元   ,較上年度減列資訊相關系   統及軟硬體設施維護等經費   589千元。  (2)深化原住民族智慧治理計   畫經費53,288千元,較上年   度減列優化行政決策知識系   統功能等經費3,381千元。  (3)新增強化普及偏鄉寬頻接   取環境暨數位轉型推動計畫   經費36,289千元。 3.健全原住民族法制經費17,809  千元,較上年度增列辦理原住  民族法制整合作業等經費2,37  4千元。  4.推展原住民族國際事務經費23  ,357千元,較上年度減列3,30  4千元,包括:  (1)南島民族論壇六年計畫總   經費380,370千元,公務預   算負擔257,970千元,分6年   辦理,109至113年度已編列   224,927千元,本年度續編   最後1年經費33,043千元,   本科目編列19,769千元,較   上年度減列1,064千元。  (2)推動原住民族國際交流經   費3,588千元,較上年度減   列原住民族地區行政人員出   國考察等經費2,240千元。" 2025,3703610500,161049000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,經濟發展業務,民政支出,2.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.原住民族亮點產業推升4年計  畫總經費1,152,573千元,公  務預算負擔472,573千元,分4  年辦理,111至113年度已編列  353,743千元,本年度續編最  後1年經費118,830千元,較上  年度增列693千元。 2.原住民族技藝研習中心營運管  理經費5,776千元,與上年度  同。 3.輔導原住民族經濟事業發展經  費36,443千元,較上年度減列  1,395千元,包括:   (1)辦理經濟事業發展經費5,5   00千元,較上年度減列辦理   數位翻轉原民事業等經費30   ,970千元。  (2)南島民族論壇六年計畫總   經費380,370千元,公務預   算負擔257,970千元,分6年   辦理,109至113年度已編列   224,927千元,本年度續編   最後1年經費33,043千元,   本科目編列1,230千元,較   上年度減列138千元。  (3)新增打造永續共好地方創   生計畫-扶植原鄉綠色產業   發展計畫總經費200,000千   元,分4年辦理,本年度編   列第1年經費29,713千元。" 2025,3703610600,102770000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,土地規劃管理利用業務,民政支出,2.8.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.原住民族土地規劃經費21,547  千元,較上年度減列辦理原住  民現使用台灣糖業股份有限公  司土地第二次價購實施計畫等  經費53,414千元。 2.原住民族土地地權經費48,103  千元,較上年度減列辦理太仁  開發事業股份有限公司地上物  補償案等經費39,387千元。 3.原住民族土地地用經費20,900  千元,較上年度減列補助地方  政府辦理原住民族土地建地合  法化等經費2,328千元。  4.原住民族傳統領域經費12,220  千元,較上年度增列辦理原住  民族土地調查及繪製部落山林  文化地圖等經費924千元。" 2025,3703610700,1642915000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,公共建設業務,民政支出,2.8.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.原住民族住宅經費132,480千  元,與上年度同。 2.原住民族部落特色道路改善計  畫692,662千元,較上年度增  列14,371千元,包括:  (1)加強對原住民族地區交通   基礎設施經費17,662千元,   與上年度同。  (2)原住民族部落特色道路改   善計畫總經費2,541,204千   元,分4年辦理,111至113   年度已編列1,866,204千元   ,本年度續編最後1年經費6   75,000千元,較上年度增列   14,371千元。 3.原住民族部落安全作業經費47  9,773千元,較上年度減列20,  116千元,包括:  (1)辦理原住民族部落安居經   費29,889千元,與上年度同   。  (2)宜居部落建設計畫總經費1   ,428,000千元,分4年辦理   ,111至113年度已編列978,   116千元,本年度續編最後1   年經費449,884千元,較上   年度減列20,116千元。 4.原住民族地區部落聯絡道路養  護及建置族群主流化友善公共  空間計畫經費338,000千元,  較上年度增列108,750千元,  包括:  (1)原住民族地區部落聯絡道   路養護經費分配及執行計畫   170,000千元,與上年度同   。  (2)建置原住民族族群主流化   友善公共空間計畫總經費1,   000,000千元,分4年辦理,   113年度已編列59,250千元   ,本年度續編第2年經費168   ,000千元,較上年度增列10   8,750千元。" 2025,3703610800,640000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,補助原住民族地區,民政支出,2.8.6,"本年度預算數640,000千元,係 補助原住民族地區(鄉、鎮、市 、區)基本設施及維持所需經費 ,與上年度同。" 2025,3703610900,2816100000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族經濟事業,民政支出,2.8.7,"本年度預算數2,816,100千元, 係補助原住民族綜合發展基金辦 理原住民保留地禁伐補償計畫等 經費,較上年度增列716,100千 元。" 2025,3703619800,10000000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,第一預備金,民政支出,2.8.8,仍照上年度預算數編列。 2025,5103610300,3028912000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,原住民族教育推展,教育支出,2.8.9,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.原住民族教育協調與發展經費  2,473,190千元,較上年度增  列229,354千元,包括:  (1)依原住民族教育法第9條規   定編列辦理原住民族教育經   費2,289,560千元,較上年   度增列217,088千元,其中   :   <1>國家語言整體發展方案    —原住民族委員會總經費    7,284,322千元,分5年辦    理,111至113年度已編列    4,203,177千元,本年度    續編第4年經費1,438,900    千元,較上年度增列17,0    88千元。   <2>辦理原住民族傳統競技    、體育活動及體育人才培    力經費211,400千元,較    上年度增列培育體育人才    等經費200,000千元。  (2)原住民族數位學習應用計   畫14,000千元,較上年度減   列辦理原住民資訊素養暨數   位技能雙育計畫等經費2,00   0千元。  (3)原住民族廣播電台設置經   費136,364千元,與上年度   同。  (4)促進原住民族文化傳播及   教育權利33,266千元,較上   年度增列捐助財團法人原住   民族文化事業基金會等經費   14,266千元。 2.原住民族文化維護與發展經費  436,722千元,較上年度增列4  2,251千元,包括:   (1)辦理原住民族文化保存推   廣計畫等經費57,240千元,   較上年度減列參加太平洋藝   術節等經費4,026千元。  (2)南島民族論壇六年計畫總   經費380,370千元,公務預   算負擔257,970千元,分6年   辦理,109至113年度已編列   224,927千元,本年度續編   最後1年經費33,043千元,   本科目編列10,854千元,較   上年度減列1,206千元。  (3)財團法人原住民族文化事   業基金會暨財團法人原住民   族語言研究發展基金會之永   久會址興建經費編列368,62   8千元,較上年度增列47,48   3千元。 3.國立原住民族博物館籌備業務  經費119,000千元,較上年度  增列109,346千元,包括:   (1)國立原住民族博物館園區   興建計畫總經費5,859,000   千元,分8年辦理,113年度   已編列9,654千元,本年度   續編第2年經費84,000千元   ,較上年度增列74,346千元   。  (2)新增國立原住民族博物館   籌備業務經費35,000千元。" 2025,6303610400,3022272000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,社會服務推展,福利服務支出,2.8.10,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.原住民族社會安全發展經費37  1,771千元,較上年度增列272  ,147千元,包括:  (1)原住民族社會安全發展經   費74,064千元,較上年度減   列參加泛太平洋區原住民醫   療衛生會議等經費5,487千   元。  (2)推動原住民族傳統醫療知   識復振計畫經費5,200千元   ,較上年度減列153千元。  (3)運用AI及高齡科技創造原   住民族長者高齡友善居家安   全環境試辦計畫13,905千元   ,較上年度減列815千元。  (4)新增強化社會安全網第二   期計畫-原住民族家庭服務   中心業務經費278,602千元   。 2.原住民健康保險及老年基本保  證年金2,650,501千元,較上  年度減列補助原住民參加全民  健康保險保險費等經費168,45  9千元。" 2025,6303610900,380835000,無細項,行政院主管,原住民族委員會,促進原住民族就業,福利服務支出,2.8.11,"本年度預算數380,835千元,係 運用公益彩券回饋金輔導原住民 族就業等經費,較上年度增列6, 166千元。" 2025,5303620100,74704000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,一般行政,文化支出,2.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費41,834千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費  2,694千元。 2.基本行政工作維持費32,870千  元,較上年度增列修繕園區各  館舍電力設備及線路更新工程  等經費17,509千元。" 2025,5303620200,18656000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,藝術展演及文化推廣業務,文化支出,2.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.藝術展演業務經費9,537千元  ,較上年度增列臺灣原住民族  數位典藏及資通安全系統擴充  、檢測等經費2,491千元。  2.文化推展業務經費9,119千元  ,與上年度同,包括:  (1)文化推展等經費7,929千元   ,較上年度增列出版環境教   育書籍等經費132千元。  (2)南島民族論壇六年計畫總   經費380,370千元,公務預   算負擔257,970千元,分6年   辦理,109至113度已編列22   4,927千元,本年度續編最   後1年經費33,043千元,本   科目編列1,190千元,較上   年度減列132千元。" 2025,5303620700,22300000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,公共建設及社會服務推展業務,文化支出,2.9.3,"臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢 再造9年中長程計畫總經費1,211 ,395千元,分9年辦理,106至11 2年度已編列1,189,095千元,上 年度暫緩編列,本年度續編最後 1年經費22,300千元,較上年度 增列22,300千元。" 2025,5303629800,500000,無細項,行政院主管,原住民族文化發展中心,第一預備金,文化支出,2.9.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5303640100,207345000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,一般行政,文化支出,2.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費154,113千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費6,600千元。  2.基本行政工作維持費53,232千  元,較上年度增列水電費等42  8千元。" 2025,5303641000,137118000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,綜合規劃發展,文化支出,2.10.2,"客家族群主流化發展計畫總經費 723,938千元,分6年辦理,109 至113年度已編列586,820千元, 本年度續編最後1年經費137,118 千元(含國家語言整體發展方案 5,300千元),較上年度增列22, 887千元。" 2025,5303642000,1203618000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化產業發展,文化支出,2.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.客庄創生及環境營造計畫總經  費5,349,199千元,分6年辦理  ,109至113年度已編列4,155,  581千元,本年度續編最後1年  經費1,193,618千元,較上年  度增列276,578千元。 2.新增打造永續共好地方創生計  畫總經費160,000千元,分4年  辦理,本年度編列第1年經費1  0,000千元。 3.上年度火車頭園區建置計畫預  算業已編竣,所列138,734千  元如數減列。 4.上年度雲世代產業數位轉型-  輔導小微型企業數位轉型及永  續發展-三六九客庄產業數位  升級計畫預算業已編竣,所列  35,229千元如數減列。" 2025,5303643000,737518000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家語言發展,文化支出,2.10.4,"客家語言深植計畫總經費3,405, 753千元,分6年辦理,109至113 年度已編列2,668,235千元,本 年度續編最後1年經費737,518千 元(國家語言整體發展方案737, 518千元),較上年度增列25,95 4千元。" 2025,5303644000,1612867000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,藝文傳播推展,文化支出,2.10.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.客家藝文發展計畫總經費1,88  1,000千元,分6年辦理,109  至113年度已編列1,542,647千  元,本年度續編最後1年經費3  38,353千元(含國家語言整體  發展方案29,000千元),較上  年度增列24,939千元。  2.客家傳播行銷計畫總經費5,72  3,100千元,分6年辦理,109  至113年度已編列4,448,586千  元,本年度續編最後1年經費1  ,274,514千元(含國家語言整  體發展方案993,500千元),  較上年度增列199,993千元。" 2025,5303645000,468761000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,客家文化發展中心規劃與營運,文化支出,2.10.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費72,680千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費  3,363千元。  2.基本行政工作維持費38,095千  元,較上年度增列水電費等3,  400千元。 3.客家-文化傳薪‧接軌國際亮  點計畫總經費1,825,000千元  ,分6年辦理,109至113年度  已編列1,467,014千元,本年  度續編最後1年經費357,986千  元,較上年度增列20,862千元  。" 2025,5303649000,1137000,交通及運輸設備,行政院主管,客家委員會及所屬,一般建築及設備,文化支出,2.10.7.1, 2025,5303649800,2000000,無細項,行政院主管,客家委員會及所屬,第一預備金,文化支出,2.10.8,仍照上年度預算數編列。 2025,3703670100,103681000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般行政,民政支出,2.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費92,200千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費  4,920千元。 2.基本行政工作維持費11,146千  元,較上年度增列辦公大樓管  理維護等經費398千元。 3.召開委員會議經費335千元,  與上年度同。" 2025,3703671000,30141000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,選舉業務,民政支出,2.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃及選務資訊化經費21  ,032千元,較上年度減列辦理  全球資訊網資安強化及重建作  業等經費1,474千元。 2.選務策進經費6,832千元,較  上年度減列辦理亞洲選舉官署  協會會員大會等經費893千元  。 3.法政業務工作經費2,277千元  ,較上年度增列法學資料庫等  參考文獻之授權使用費等43千  元。 4.上年度辦理第16任總統副總統  及第11屆立法委員選舉預算業  已編竣,所列1,376,107千元  如數減列。" 2025,3703671100,351691000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,地方選舉委員會行政業務,民政支出,2.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費324,330千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費10,527千元。 2.基本行政工作維持費27,361千  元,較上年度增列委外勞務服  務等經費50千元。" 2025,3703679000,0,營建工程,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,一般建築及設備,民政支出,2.11.4.1, 2025,3703679800,1000000,無細項,行政院主管,中央選舉委員會及所屬,第一預備金,民政支出,2.11.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5203710100,848021000,無細項,行政院主管,核能安全委員會及所屬,一般行政,科學支出,2.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費794,745千元,較  上年度增列行政法人國家原子  能科技研究院退休公務人員退  撫給付等經費318,974千元。 2.基本行政工作維持費30,087千  元,較上年度減列辦公廳舍翻  修工程等經費77,203千元。 3.規劃及管理電腦系統經費23,1  89千元,較上年度減列購置虛  擬平台備援設備等經費1,620  千元。" 2025,5203711000,2754779000,原子能科學發展,行政院主管,核能安全委員會及所屬,原子能管理發展業務,科學支出,2.12.2.1, 2025,5203719000,0,交通及運輸設備,行政院主管,核能安全委員會及所屬,一般建築及設備,科學支出,2.12.3.1, 2025,5203719800,2000000,無細項,行政院主管,核能安全委員會及所屬,第一預備金,科學支出,2.12.4,仍照上年度預算數編列。 2025,7103712000,41818000,無細項,行政院主管,核能安全委員會及所屬,環境輻射偵測,環境保護支出,2.12.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費10,375千  元,較上年度增列辦公處所及  實驗室電費等538千元。 2.臺灣地區環境輻射偵測經費11  ,394千元,較上年度減列台灣  環境輻射地圖系統功能擴充等  經費140千元。 3.國家海域放射性物質擴散預警  及安全評估應對計畫-台灣周  邊海域海水氚監測計畫總經費  34,404千元,分4年辦理,112  至113年度已編列12,736千元  ,本年度續編第3年經費10,34  9千元,較上年度增列4,168千  元。 4.輻射偵測技術建立及新世代智  慧輻射監測站計畫9,700千元  ,較上年度增列建立環境關注  核種分析技術等經費700千元  。" 2025,7103713000,22778000,無細項,行政院主管,核能安全委員會及所屬,核物料管制業務,環境保護支出,2.12.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.放射性物料營運之管制經費7,  778千元,較上年度增列辦理  乾式貯存設施運轉執照申請案  審查等經費660千元。 2.放射性廢棄物安全管制與審驗  技術發展經費15,000千元,較  上年度增列辦理用過核子燃料  乾式貯存安全管制技術研發等  經費1,803千元。" 2025,5903820100,331616000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,一般行政,其他經濟服務支出,2.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費309,263千元,較  上年度伸算增列調整待遇經費  11,174千元。 2.基本行政工作維持費22,353千  元,較上年度增列中央聯合辦  公大樓汰換空調箱及消防廣播  設備分攤款等經費4,983千元  。" 2025,5903821000,5718000,限制競爭行為調查處理,行政院主管,公平交易委員會,公平交易業務,其他經濟服務支出,2.13.2.1, 2025,5903829800,500000,無細項,行政院主管,公平交易委員會,第一預備金,其他經濟服務支出,2.13.3,仍照上年度預算數編列。 2025,5803850100,745610000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,一般行政,交通支出,2.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費642,279千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費22,486千元。 2.基本行政工作維持費103,331  千元,較上年度減列中央華光  特二辦公廳舍新建計畫先期規  劃作業等經費8,751千元,增  列辦公廳舍裝修、不斷電系統  及空調主機汰換等經費30,619  千元,計淨增21,868千元。" 2025,5803851000,0,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,加強攔阻及警示國際電話詐騙補助,交通支出,2.14.2,"前年度決算數係辦理新世代打擊 詐欺策略行動綱領1.5版經費。" 2025,5803859800,418000,無細項,行政院主管,國家通訊傳播委員會,第一預備金,交通支出,2.14.3,"本年度預算數較上年度增列如列 數。" 2025,3203900100,485721000,無細項,行政院主管,大陸委員會,一般行政,行政支出,2.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費411,065千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費13,859千元。 2.基本行政工作維持費43,621千  元,較上年度增列辦公設施維  護等經費5,154千元。 3.資訊管理經費31,035千元,較  上年度增列資訊系統維護等經  費545千元。" 2025,3203901000,30665000,無細項,行政院主管,大陸委員會,綜合規劃業務,行政支出,2.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.兩岸情勢評估經費7,980千元  ,較上年度增列辦理諮詢座談  及協助學術機構、民間團體辦  理兩岸相關議題研討會等經費  1,467千元。 2.兩岸政策研究經費7,209千元  ,較上年度增列辦理委託研究  及民意調查等經費494千元。 3.國內外智庫合作經費8,458千  元,較上年度增列派員出國參  加國際研討會等經費620千元  。 4.兩岸資訊研蒐與服務經費7,01  8千元,較上年度增列購置電  子資源等經費1,058千元。" 2025,3203901200,25639000,無細項,行政院主管,大陸委員會,經濟業務,行政支出,2.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.經貿政策及互動議題之研擬及  推動經費11,949千元,較上年  度增列辦理兩岸互動及經貿政  策規劃等經費617千元。 2.掌握中國大陸經濟及兩岸經貿  資訊經費1,927千元,較上年  度增列辦理加強中國大陸經濟  動態資訊蒐集、統計分析及研  究等經費227千元。 3.加強對臺商之輔導、聯繫及服  務工作經費10,107千元,較上  年度增列辦理臺商在陸及在臺  服務等經費275千元。 4.加強對經貿團體聯繫、溝通及  協助經費1,656千元,較上年  度增列辦理座談會等經費10千  元。" 2025,3203901300,287515000,無細項,行政院主管,大陸委員會,法政業務,行政支出,2.15.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.兩岸法政交流政策規劃及研擬  推動經費13,391千元,較上年  度增列辦理國人赴中國大陸及  港澳急難救助關懷簡訊等經費  1,226千元。  2.兩岸事務法規之研擬、協調及  審議經費8,206千元,與上年  度同。  3.兩岸法政事務研析規劃與協議  推動經費6,348千元,較上年  度增列辦理兩岸法政議題研析  等經費629千元。  4.捐助財團法人海峽交流基金會  辦理兩岸中介事務經費259,57  0千元,較上年度增列辦理政  府委託業務等經費75,215千元  。" 2025,3203901400,135580000,無細項,行政院主管,大陸委員會,港澳蒙藏業務,行政支出,2.15.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.港澳政策研究規劃及蒙藏情勢  蒐集研析經費4,054千元,較  上年度增列赴港澳辦理視察、  協調及查核相關業務等經費38  3千元。 2.臺灣與港澳交流活動之輔導與  推動經費12,758千元,較上年  度增列辦理業務宣導經費400  千元。  3.港澳事務法規及所涉服務交流  事項之研擬、審議與協處經費  36,763千元,較上年度增列捐  助財團法人臺港經濟文化合作  策進會辦理臺港交流等經費2,  694千元。  4.港澳聯繫服務之推動與執行經  費82,005千元,較上年度增列  房屋建築養護等經費369千元  。" 2025,3203901500,31714000,無細項,行政院主管,大陸委員會,聯絡業務,行政支出,2.15.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.兩岸政策說明及溝通經費16,6  69千元,較上年度增列辦理各  類政策說明經費2,713千元。 2.新聞發布、聯繫與禮賓經費3,  467千元,較上年度增列辦理  新聞溝通說明經費108千元。 3.海外聯繫與政策說明經費9,83  1千元,較上年度增列辦理海  外政策說明活動等經費375千  元。  4.政策諮詢及聯繫服務經費1,74  7千元,較上年度增列與民意  機關溝通服務經費86千元。" 2025,3203909000,0,交通及運輸設備,行政院主管,大陸委員會,一般建築及設備,行政支出,2.15.7.1, 2025,3203909800,2000000,無細項,行政院主管,大陸委員會,第一預備金,行政支出,2.15.8,仍照上年度預算數編列。 2025,5303901100,40352000,無細項,行政院主管,大陸委員會,文教業務,文化支出,2.15.9,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.兩岸文教議題之研究與策略規  劃經費6,296千元,較上年度  增列辦理兩岸文教議題相關業  務經費819千元。  2.文教交流活動之輔導與推動經  費18,394千元,較上年度增列  辦理青年學生、臺校教師兩岸  關係及文教交流政策研習活動  等經費1,091千元。 3.兩岸資訊對等交流之推動經費  11,062千元,較上年度減列兩  岸大眾傳播及資訊交流等經費  600千元。 4.中國大陸臺商子女教育之輔導  經費4,600千元,較上年度增  列協助在陸臺商學校推動辦理  認識臺灣相關活動等經費250  千元。" 2025,3203910100,180374000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,一般行政,行政支出,2.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費155,786千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費2,140千元。 2.基本行政工作維持費24,588千  元,較上年度減列資訊、資安  、網路設備養護及個人電腦汰  換等經費308千元,增列委外  勞務服務及文書檔案編輯軟體  購置等經費4,291千元,計淨  增3,983千元。" 2025,3203910200,15050000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,運輸事故調查,行政支出,2.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.飛航事故調查業務經費4,206  千元,較上年度減列航太運具  及安全管理研習會等經費312  千元,增列國外旅費及調查作  業相機設備購置等經費233千  元,計淨減79千元。 2.水路事故調查業務經費2,402  千元,較上年度減列水路事故  調查分析及檢測等經費332千  元,增列調查員專業訓練、水  路調查相關報告及法規翻譯等  經費364千元,計淨增32千元  。 3.鐵道及公路事故調查業務經費  8,442千元,較上年度減列國  內旅費等323千元,增列舉辦2  025鐵道事故調查國際論壇與  場地租金、事故調查分析及檢  測等經費2,502千元,計淨增2  ,179千元。" 2025,3203910300,3230000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,運輸系統安全分析與工程鑑定,行政支出,2.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人為因素及安全分析業務經費  2,153千元,較上年度減列事  故肇因調查相關作業系統維護  等經費173千元,增列辦理運  輸安全相關研討會及出國訓練  等經費153千元,計淨減20千  元。 2.運具紀錄器及工程鑑定業務經  費1,077千元,較上年度減列  專家出席費及講座鐘點費等56  千元,增列工程分析、材料試  驗、量測技術等訓練經費103  千元,計淨增47千元。" 2025,3203910400,36284000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,精進運輸事故調查能量,行政支出,2.16.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.研擬新型運具事故調查技術經  費10,469千元,較上年度增列  委外勞務服務及三維影像資訊  處理軟體維護費等970千元。 2.強化運輸事故調查工程能量經  費20,375千元,較上年度減列  三維空間測繪掃描儀器購置等  經費3,209千元,增列水路紀  錄裝置資料解讀分析系統建置  、三維地理資訊整合平台系統  維護及升級等經費6,054千元  ,計淨增2,845千元。 3.精進運輸事故調查人因能量經  費5,440千元,較上年度減列  超融合軟體系統汰換及駕駛員  生理訊號量測系統購置等經費  3,735千元,增列事故綜合管  理與相關系統增修擴充及介接  等經費1,171千元,計淨減2,5  64千元。" 2025,3203919800,30000,無細項,行政院主管,國家運輸安全調查委員會,第一預備金,行政支出,2.16.5,仍照上年度預算數編列。 2025,3203940100,40367000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,一般行政,行政支出,2.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費32,326千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費  1,170千元。 2.基本行政工作維持費8,041千  元,較上年度增列電費及勞務  服務等經費434千元。" 2025,3203940200,11733000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,黨產處理業務,行政支出,2.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.財產查核業務經費5,272千元  ,較上年度增列一般事務費等  271千元。 2.調查追徵業務經費6,461千元  ,較上年度增列國外旅費21千  元。" 2025,3203949800,400000,無細項,行政院主管,不當黨產處理委員會,第一預備金,行政支出,2.17.3,仍照上年度預算數編列。 2025,3203950100,359302000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,一般行政,行政支出,2.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費273,986千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費20,546千元。 2.基本行政工作維持費85,316千  元,較上年度增列教育訓練費  及水電費等1,793千元。" 2025,3203951000,99904000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程企劃及法規業務,行政支出,2.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推動政府採購法規事務等綜合  業務經費2,203千元,較上年  度增列辦理協助機關加速政府  採購作業等經費1,321千元。 2.健全技師、工程技術顧問公司  管理法制,提升工程產業國際  競爭力經費26,573千元,較上  年度增列捐助工程產業開拓全  球市場等經費1,900千元。 3.健全及落實政府採購法規及制  度經費3,464千元,較上年度  增列辦理協助機關加速政府採  購作業等經費1,914千元。 4.健全工程採購法規及制度經費  1,564千元,較上年度增列辦  理協助機關加速政府採購作業  等經費864千元。  5.推動政府採購電子化經費39,1  35千元,較上年度增列政府採  購網導入零信任系統及強化隱  私安全等經費15,900千元。  6.中央採購稽核小組業務經費96  5千元,與上年度同。  7.採購申訴審議委員會經費26,0  00千元,與上年度同。" 2025,3203952000,45332000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程技術業務,行政支出,2.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公共工程計畫之審議與永續公  共工程之推動經費12,501千元  ,較上年度新增辦理公共工程  節能減碳計畫推動及策略研析  委託服務案等經費9,201千元  。 2.公共工程技術規範、認證、整  合、維護、推廣與研發經費6,  655千元,較上年度新增辦理  公共工程技術資料庫委託服務  案等經費3,256千元。  3.公共工程技術鑑定業務經費4,  262千元,與上年度同。  4.公共工程全生命週期智慧型決  策支援服務計畫經費21,914千  元,較上年度減列公共工程技  術系統及開放應用程式等經費  9,701千元,新增建置及開發  公共工程經費估價網頁版暨碳  排估算等經費10,000千元,計  淨增299千元。" 2025,3203953000,35892000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,公共工程管理業務,行政支出,2.18.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公共工程計畫執行之督導協調  及考核經費477千元,與上年  度同。  2.公共工程品質管理計畫經費17  ,670千元,較上年度增列辦理  公共工程金質獎等經費3,800  千元。  3.公共工程全生命週期智慧型決  策支援服務計畫經費17,745千  元,較上年度減列資訊服務費  及精進公共工程管理系統等經  費11,202千元。" 2025,3203959800,1208000,無細項,行政院主管,公共工程委員會,第一預備金,行政支出,2.18.5,仍照上年度預算數編列。 2025,3304010100,1856300000,無細項,立法院主管,立法院,一般行政,立法支出,3.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,402,027千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費52,110千元。 2.基本行政工作維持費196,632  千元,較上年度增列電費及公  費助理文康活動等經費4,401  千元。 3.進修訓練經費2,610千元,較  上年度減列各項進修訓練及國  會研習營等經費778千元。 4.公共關係等秘書業務經費30,6  96千元,較上年度減列多媒體  簡報製作等經費2,107千元。 5.資訊管理業務經費212,422千  元,較上年度減列數位電話系  統維護及IC識別證等經費8,36  0千元。 6.國際事務相關經費11,913千元  ,較上年度增列國會聯誼會成  立大會之行政支援等經費1,03  5千元。" 2025,3304010200,326745000,委員歲費及公費,立法院主管,立法院,委員問政業務,立法支出,3.1.2.1, 2025,3304010300,11357000,無細項,立法院主管,立法院,議事業務,立法支出,3.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.院會議事經費4,196千元,較  上年度增列餐點雜支等經費13  6千元。  2.委員會議事經費7,161千元,  較上年度增列隨同委員考察旅  費等360千元。" 2025,3304010400,1030000,無細項,立法院主管,立法院,立法諮詢業務,立法支出,3.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.法制諮詢業務經費530千元,  較上年度減列購置法制專業書  籍期刊等經費70千元。 2.預算諮詢業務經費500千元,  較上年度增列購置專業書籍期  刊等經費1千元。" 2025,3304010500,45107000,無細項,立法院主管,立法院,國會圖書業務,立法支出,3.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.圖書管理經費38,852千元,較  上年度增列新聞電子檔及資料  庫購置等經費1,240千元。  2.議政博物管理經費6,255千元  ,較上年度增列導覽志工交通  誤餐等經費438千元。" 2025,3304010600,127907000,無細項,立法院主管,立法院,公報業務,立法支出,3.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公報行政經費115,507千元,  較上年度增列數位影音資料庫  儲存系統養護等經費1,105千  元。  2.文書印刷經費12,400千元,較  上年度增列印刷排版設備養護  等經費66千元。" 2025,3304010700,13560000,無細項,立法院主管,立法院,黨團補助,立法支出,3.1.7,"本年度預算數13,560千元,係按 各黨(政)團委員席次補助各黨( 政)團運作所需經費,與上年度 同。" 2025,3304019000,84207000,營建工程,立法院主管,立法院,一般建築及設備,立法支出,3.1.8.1, 2025,3304019800,3000000,無細項,立法院主管,立法院,第一預備金,立法支出,3.1.9,仍照上年度預算數編列。 2025,3405010100,1834753000,無細項,司法院主管,司法院,一般行政,司法支出,4.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費675,849千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費35,614  千元。 2.基本行政工作維持費38,703千  元,較上年度增列水電費等6,  650千元。 3.辦理司法行政業務經費419,07  2千元,較上年度增列籌備北  部少年及家事法院所需經費等  134,782千元。 4.辦理電腦資訊作業經費701,12  9千元,較上年度增列次世代  資訊機房建置等經費30,584千  元。" 2025,3405011000,9877000,無細項,司法院主管,司法院,憲法訴訟業務,司法支出,4.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理憲法訴訟審判行政經費4,  995千元,較上年度增列譯印  憲法法庭裁判英文摘要等經費  409千元。 2.辦理憲法訴訟審判業務經費4,  882千元,較上年度減列辦理  憲法訴訟案件等經費417千元  。" 2025,3405011300,124933000,無細項,司法院主管,司法院,審判行政,司法支出,4.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事審判行政業務經費4,  669千元,較上年度減列捐助  全國公證人公會等經費1,031  千元。 2.辦理刑事審判行政業務經費42  ,140千元,較上年度減列推動  國民法官制度等經費16,739千  元。 3.辦理行政訴訟及懲戒行政業務  經費4,497千元,較上年度增  列辦理高等行政法院法律座談  會等經費365千元。 4.辦理少年及家事審判行政業務  經費73,627千元,較上年度增  列推動精神衛生法專家參審制  度等經費9,107千元。" 2025,3405011700,11348000,無細項,司法院主管,司法院,司法業務規劃研考,司法支出,4.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理研究改進司法制度業務經  費9,686千元,較上年度減列  法官評鑑委員會會務審議等經  費49千元。 2.捐助民間機構及團體經費1,66  2千元,較上年度減列捐助中  華民國女法官協會各項會務等  經費507千元。" 2025,3405019000,2650000,交通及運輸設備,司法院主管,司法院,一般建築及設備,司法支出,4.1.5.1, 2025,3405019800,3000000,無細項,司法院主管,司法院,第一預備金,司法支出,4.1.6,仍照上年度預算數編列。 2025,6305011900,1520722000,無細項,司法院主管,司法院,對財團法人法律扶助基金會捐助,福利服務支出,4.1.7,"本年度預算數1,520,722千元, 係捐助法律扶助基金會經費,較 上年度增列102,011千元。" 2025,7605011900,642188000,無細項,司法院主管,司法院,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,4.1.8,"本年度預算數642,188千元,係 司法官退休退養給付經費,較上 年度增列42,966千元。" 2025,3405050100,539828000,無細項,司法院主管,最高法院,一般行政,司法支出,4.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費498,447千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費16,036  千元。 2.基本行政工作維持費11,932千  元,較上年度減列公務車油料  等經費70千元。  3.辦理司法行政業務經費29,449  千元,較上年度減列購置分離  式冷氣機設備等經費4,343千  元。" 2025,3405051000,10921000,無細項,司法院主管,最高法院,審判業務,司法支出,4.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費5,618  千元,與上年度同。 2.辦理刑事案件業務經費4,162  千元,與上年度同。 3.辦理家事事件業務經費331千  元,與上年度同。 4.辦理少年事件業務經費18千元  ,與上年度同。 5.辦理律師懲戒覆審再審議、民  間公證人懲戒覆審、刑事補償  事件求償審查業務經費792千  元,與上年度同。" 2025,3405059000,0,交通及運輸設備,司法院主管,最高法院,一般建築及設備,司法支出,4.2.3.1, 2025,3405059800,770000,無細項,司法院主管,最高法院,第一預備金,司法支出,4.2.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405100100,163573000,無細項,司法院主管,最高行政法院,一般行政,司法支出,4.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費143,484千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費5,627  千元。 2.基本行政工作維持費5,905千  元,較上年度減列公務車輛租  用等經費5千元。 3.辦理司法行政業務經費14,184  千元,較上年度減列購置法庭  設備等經費3,205千元。" 2025,3405101000,3708000,無細項,司法院主管,最高行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.3.2,"本年度預算數3,708千元,係辦 理行政訴訟業務經費,較上年度 增列調解酬金等58千元。" 2025,3405109000,2450000,交通及運輸設備,司法院主管,最高行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.3.3.1, 2025,3405109800,238000,無細項,司法院主管,最高行政法院,第一預備金,司法支出,4.3.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405110100,475646000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,一般行政,司法支出,4.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費429,877千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費5,998  千元。 2.基本行政工作維持費15,601千  元,較上年度增列水電費等1,  750千元。 3.辦理司法行政業務經費30,168  千元,較上年度增列法官職務  宿舍整修工程等經費9,017千  元。" 2025,3405111000,14343000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理高等行政訴訟庭業務經費  4,579千元,與上年度同。 2.辦理地方行政訴訟庭業務經費  9,764千元,較上年度減列郵  資等9,472千元。" 2025,3405119000,1140000,交通及運輸設備,司法院主管,臺北高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.4.3.1, 2025,3405119800,865000,無細項,司法院主管,臺北高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.4.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405120100,176014000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,一般行政,司法支出,4.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費156,008千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費3,158  千元。 2.基本行政工作維持費9,188千  元,較上年度減列公務車油料  等經費2千元。 3.辦理司法行政業務經費10,818  千元,較上年度增列購置會議  室影音設備等經費3,276千元  。" 2025,3405121000,7106000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理高等行政訴訟庭業務經費  2,939千元,較上年度增列調  解酬金等586千元。 2.辦理地方行政訴訟庭業務經費  4,167千元,較上年度減列調  解酬金等611千元。" 2025,3405129000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺中高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.5.3.1, 2025,3405129800,357000,無細項,司法院主管,臺中高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.5.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405130100,218142000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,一般行政,司法支出,4.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費197,552千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費24,244  千元。 2.基本行政工作維持費7,909千  元,較上年度增列水電費等13  0千元。 3.辦理司法行政業務經費12,681  千元,較上年度增列強化資訊  安全等經費2,097千元。" 2025,3405131000,11290000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,行政訴訟審判,司法支出,4.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理高等行政訴訟庭業務經費  6,685千元,較上年度增列購  置電梯控制盤等經費1,621千  元。 2.辦理地方行政訴訟庭業務經費  4,605千元,較上年度增列特  約通譯人員酬金等748千元。" 2025,3405139000,0,交通及運輸設備,司法院主管,高雄高等行政法院,一般建築及設備,司法支出,4.6.3.1, 2025,3405139800,374000,無細項,司法院主管,高雄高等行政法院,第一預備金,司法支出,4.6.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405200100,111834000,無細項,司法院主管,懲戒法院,一般行政,司法支出,4.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費104,133千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費3,797  千元。 2.基本行政工作維持費2,353千  元,較上年度減列公務車輛租  用等經費151千元。 3.辦理司法行政業務經費5,348  千元,較上年度增列強化資訊  安全等經費45千元。" 2025,3405201000,3681000,無細項,司法院主管,懲戒法院,懲戒及職務案件處理,司法支出,4.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理懲戒案件審理業務經費1,  051千元,較上年度增列辦理  裁判書回溯委外掃描等經費10  7千元。 2.辦理職務法庭審理業務經費2,  630千元,較上年度減列國內  旅費等50千元。" 2025,3405209000,910000,交通及運輸設備,司法院主管,懲戒法院,一般建築及設備,司法支出,4.7.3.1, 2025,3405209800,231000,無細項,司法院主管,懲戒法院,第一預備金,司法支出,4.7.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405250100,128433000,無細項,司法院主管,法官學院,一般行政,司法支出,4.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費81,159千元,較上  年度增列員額1人之人事費、  員工薪俸晉級差額及伸算調整  待遇等經費4,032千元。 2.基本行政工作維持費20,823千  元,較上年度增列文康活動費  等4千元。 3.辦理司法行政業務經費26,451  千元,較上年度增列強化資訊  安全等經費619千元。" 2025,3405251000,60873000,無細項,司法院主管,法官學院,研習業務,司法支出,4.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理研習業務經費50,072千元  ,較上年度減列資訊軟硬體設  備等經費375千元。 2.辦理法官研習進修之國際交流  業務經費10,801千元,與上年  度同。" 2025,3405259800,300000,無細項,司法院主管,法官學院,第一預備金,司法支出,4.8.3,仍照上年度預算數編列。 2025,3405260100,306479000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,一般行政,司法支出,4.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費228,601千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費6,370  千元。 2.基本行政工作維持費53,146千  元,較上年度增列車輛養護費  等79千元。 3.辦理司法行政業務經費24,732  千元,較上年度增列強化資訊  安全等經費679千元。" 2025,3405261000,8988000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,審判業務,司法支出,4.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費4,813  千元,較上年度減列調解酬金  等403千元。 2.辦理刑事案件業務經費2,937  千元,與上年度同。 3.辦理行政訴訟業務經費1,238  千元,較上年度減列郵資等11  7千元。" 2025,3405269000,3800000,交通及運輸設備,司法院主管,智慧財產及商業法院,一般建築及設備,司法支出,4.9.3.1, 2025,3405269800,200000,無細項,司法院主管,智慧財產及商業法院,第一預備金,司法支出,4.9.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405300100,1841132000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,一般行政,司法支出,4.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,652,515千元,  較上年度增列伸算調整待遇及  員工薪俸晉級差額等經費90,9  20千元。 2.基本行政工作維持費42,380千  元,較上年度增列水電費等62  0千元。 3.辦理司法行政業務經費146,23  7千元,較上年度減列民事法  庭增設工程等經費1,267千元  。" 2025,3405301000,105589000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,審判業務,司法支出,4.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費34,687  千元,較上年度增列辦理調解  業務等經費7,881千元。 2.辦理刑事案件業務經費69,109  千元,較上年度增列辦理科技  監控業務委外等經費4,223千  元。 3.辦理家事事件業務經費752千  元,較上年度增列調解酬金等  96千元。 4.辦理少年事件業務經費5千元  ,與上年度同。 5.辦理律師懲戒、民間公證人懲  戒業務經費1,036千元,與上  年度同。" 2025,3405301500,43500000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,刑事補償,司法支出,4.10.3,"本年度預算數43,500千元,係辦 理刑事補償經費,較上年度減列 280千元。" 2025,3405308500,342916000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.10.4,"臺灣高等法院新建聯合檔案暨贓 證物庫大樓新興房屋建築計畫總 經費876,785千元,分年辦理,1 06至113年度已編列533,869千元 ,本年度續編最後1年經費342,9 16千元,較上年度增列123,600 千元。" 2025,3405309000,10600000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院,一般建築及設備,司法支出,4.10.5.1, 2025,3405309800,1511000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院,第一預備金,司法支出,4.10.6,仍照上年度預算數編列。 2025,3405310100,783037000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般行政,司法支出,4.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費738,025千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費28,689  千元。  2.基本行政工作維持費15,698千  元,較上年度增列車輛養護費  等92千元。  3.辦理司法行政業務經費29,314  千元,較上年度增列強化資訊  安全等經費1,311千元。" 2025,3405311000,23568000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,審判業務,司法支出,4.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費8,347  千元,較上年度增列郵資等80  9千元。 2.辦理刑事案件業務經費14,994  千元,較上年度減列購置審判  設備等經費1,399千元。 3.辦理家事事件業務經費207千  元,與上年度同。 4.辦理少年事件業務經費20千元  ,與上年度同。" 2025,3405319000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,一般建築及設備,司法支出,4.11.3.1, 2025,3405319800,423000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺中分院,第一預備金,司法支出,4.11.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405320100,456128000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般行政,司法支出,4.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費431,238千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費19,639  千元。 2.基本行政工作維持費10,675千  元,較上年度增列辦公廳舍養  護等經費59千元。 3.辦理司法行政業務經費14,215  千元,較上年度增列強化資訊  安全等經費2,531千元。" 2025,3405321000,23961000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,審判業務,司法支出,4.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費5,613  千元,較上年度增列調解酬金  等1,514千元。 2.辦理刑事案件業務經費17,935  千元,較上年度增列義務辯護  律師酬金等2,940千元。 3.辦理家事事件業務經費346千  元,與上年度同。 4.辦理少年事件業務經費67千元  ,與上年度同。" 2025,3405328500,25571000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.12.3,"臺灣高等法院臺南分院遷建辦公 廳室新興房屋建築計畫總經費2, 763,713千元,分年辦理,110至 113年度已編列38,791千元,本 年度續編25,571千元,較上年度 減列652千元。" 2025,3405329000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,一般建築及設備,司法支出,4.12.4.1, 2025,3405329800,466000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院臺南分院,第一預備金,司法支出,4.12.5,仍照上年度預算數編列。 2025,3405330100,630012000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般行政,司法支出,4.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費598,265千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費31,134  千元。 2.基本行政工作維持費12,597千  元,較上年度增列車輛養護費  等21千元。 3.辦理司法行政業務經費19,150  千元,較上年度減列廁所改善  工程等經費1,532千元。" 2025,3405331000,22387000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,審判業務,司法支出,4.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費7,348  千元,較上年度增列影印機耗  材等經費300千元。 2.辦理刑事案件業務經費14,835  千元,較上年度增列辦理移付  調解業務等經費2千元。 3.辦理家事事件業務經費153千  元,與上年度同。 4.辦理少年事件業務經費51千元  ,與上年度同。" 2025,3405339000,910000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,一般建築及設備,司法支出,4.13.3.1, 2025,3405339800,385000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院高雄分院,第一預備金,司法支出,4.13.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405340100,198283000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般行政,司法支出,4.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費181,595千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費5,239  千元。 2.基本行政工作維持費4,642千  元,較上年度增列車輛養護費  等104千元。 3.辦理司法行政業務經費12,046  千元,較上年度增列宿舍頂棚  修繕工程等經費3,279千元。" 2025,3405341000,9467000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,審判業務,司法支出,4.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,660  千元,較上年度增列國內旅費  等564千元。 2.辦理刑事案件業務經費6,695  千元,較上年度增列國內旅費  等1,907千元。 3.辦理家事事件業務經費85千元  ,較上年度減列國內旅費等7  千元。 4.辦理少年事件業務經費27千元  ,較上年度減列國內旅費等19  千元。" 2025,3405349000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,一般建築及設備,司法支出,4.14.3.1, 2025,3405349800,127000,無細項,司法院主管,臺灣高等法院花蓮分院,第一預備金,司法支出,4.14.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405410100,1862214000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般行政,司法支出,4.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,722,887千元,  較上年度增列員額27人之人事  費、員工薪俸晉級差額及伸算  調整待遇等經費94,580千元。 2.基本行政工作維持費60,935千  元,較上年度增列公務車油料  等經費40千元。 3.辦理司法行政業務經費78,392  千元,較上年度增列司法新廈  法庭背板汰換工程等經費1,00  3千元。" 2025,3405411000,216132000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,審判業務,司法支出,4.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費78,661  千元,較上年度增列辦理消費  者債務清理業務等經費18,212  千元。 2.辦理刑事案件業務經費48,971  千元,較上年度增列辦理電子  卷證委外掃描等經費5,634千  元。 3.辦理民事執行業務經費68,737  千元,較上年度增列郵資等17  ,417千元。 4.辦理家事事件業務經費3,746  千元,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費14,856  千元,較上年度增列少年保護  管束風險管理試辦計畫等經費  5,440千元。 6.辦理公證及提存業務經費1,16  1千元,與上年度同。" 2025,3405418500,400000000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.15.3,"司法院所屬機關遷建華山司法園 區新興房屋建築計畫總經費19,1 52,236千元,分14年辦理,105 至113年度已編列1,330,401千元 ,本年度續編第10年經費400,00 0千元,較上年度增列111,400千 元。" 2025,3405419000,3080000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.15.4.1, 2025,3405419800,1223000,無細項,司法院主管,臺灣臺北地方法院,第一預備金,司法支出,4.15.5,仍照上年度預算數編列。 2025,3405420100,879479000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般行政,司法支出,4.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費808,566千元,較  上年度增列員額35人之人事費  、員工薪俸晉級差額及伸算調  整待遇等經費59,977千元。 2.基本行政工作維持費25,526千  元,較上年度增列辦公廳室租  金等3,801千元。 3.辦理司法行政業務經費45,387  千元,較上年度減列國民法官  法庭整修等經費22,388千元。" 2025,3405421000,130471000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,審判業務,司法支出,4.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費44,432  千元,較上年度增列辦理消費  者債務清理業務等經費7,220  千元。 2.辦理刑事案件業務經費43,882  千元,較上年度增列購置火警  受信總機等經費5,022千元。 3.辦理民事執行業務經費25,451  千元,較上年度增列郵資等4,  000千元。 4.辦理家事事件業務經費2,928  千元,較上年度增列國內旅費  等130千元。 5.辦理少年事件業務經費12,260  千元,較上年度增列少年保護  管束風險管理試辦計畫等經費  7,347千元。 6.辦理公證及提存業務經費1,51  8千元,與上年度同。" 2025,3405429000,910000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣士林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.16.3.1, 2025,3405429800,390000,無細項,司法院主管,臺灣士林地方法院,第一預備金,司法支出,4.16.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405430100,1603037000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般行政,司法支出,4.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下︰ 1.人員維持費1,460,641千元,  較上年度增列員額54人之人事  費、員工薪俸晉級差額及伸算  調整待遇等經費101,854千元  。 2.基本行政工作維持費56,534千  元,較上年度增列檔案庫室租  金等14,033千元。 3.辦理司法行政業務經費85,862  千元,較上年度增列法庭整修  工程等經費13,399千元。" 2025,3405431000,192488000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,審判業務,司法支出,4.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費83,992  千元,較上年度增列郵資等20  ,343千元。 2.辦理刑事案件業務經費61,402  千元,較上年度增列購置印表  機等經費6,776千元。 3.辦理民事執行業務經費28,877  千元,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費2,807  千元,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費15,185  千元,較上年度增列少年保護  管束風險管理試辦計畫等經費  10,083千元。 6.辦理公證及提存業務經費225  千元,與上年度同。" 2025,3405439000,6250000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新北地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.17.3.1, 2025,3405439800,561000,無細項,司法院主管,臺灣新北地方法院,第一預備金,司法支出,4.17.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405470100,1317144000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般行政,司法支出,4.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,195,831千元,  較上年度增列員額35人之人事  費、員工薪俸晉級差額及伸算  調整待遇等經費105,142千元  。 2.基本行政工作維持費46,878千  元,較上年度增列建築物及財  產保險等經費1,095千元。 3.辦理司法行政業務經費74,435  千元,較上年度增列屋頂防水  整修等經費4,052千元。" 2025,3405471000,174680000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,審判業務,司法支出,4.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費52,533  千元,較上年度增列辦理消費  者債務清理業務等經費8,630  千元。 2.辦理刑事案件業務經費66,710  千元,較上年度增列購置監視  攝影機設備等經費1,608千元  。 3.辦理民事執行業務經費34,525  千元,較上年度減列郵資等1,  205千元。 4.辦理家事事件業務經費6,560  千元,較上年度減列辦理電子  卷證委外掃描等經費195千元  。 5.辦理少年事件業務經費13,154  千元,較上年度增列少年保護  管束風險管理試辦計畫等經費  5,388千元。 6.辦理公證及提存業務經費1,19  8千元,與上年度同。" 2025,3405479000,13600000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣桃園地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.18.3.1, 2025,3405479800,340000,無細項,司法院主管,臺灣桃園地方法院,第一預備金,司法支出,4.18.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405480100,628180000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般行政,司法支出,4.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費561,788千元,較  上年度增列員額26人之人事費  、員工薪俸晉級差額及伸算調  整待遇等經費23,906千元。 2.基本行政工作維持費25,057千  元,較上年度增列辦公事務費  等64千元。 3.辦理司法行政業務經費41,335  千元,較上年度增列民事法庭  室內裝修工程等經費8,218千  元。" 2025,3405481000,74021000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,審判業務,司法支出,4.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費21,766  千元,較上年度增列辦理消費  者債務清理業務等經費3,230  千元。 2.辦理刑事案件業務經費27,792  千元,較上年度減列郵資等70  千元。 3.辦理民事執行業務經費15,139  千元,較上年度增列郵資等4,  605千元。 4.辦理家事事件業務經費975千  元,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費8,280  千元,較上年度增列少年保護  管束風險管理試辦計畫等經費  3,144千元。 6.辦理公證及提存業務經費69千  元,較上年度減列國內旅費等  372千元。" 2025,3405489000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣新竹地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.19.3.1, 2025,3405489800,335000,無細項,司法院主管,臺灣新竹地方法院,第一預備金,司法支出,4.19.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405490100,396320000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般行政,司法支出,4.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費355,838千元,較  上年度增列員額2人之人事費  、員工薪俸晉級差額及伸算調  整待遇等經費23,231千元。 2.基本行政工作維持費12,947千  元,較上年度增列公務車油料  等經費20千元。 3.辦理司法行政業務經費27,535  千元,較上年度增列強化資訊  安全等經費10,369千元。" 2025,3405491000,51751000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,審判業務,司法支出,4.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費11,082  千元,較上年度增列辦理消費  者債務清理業務等經費406千  元。 2.辦理刑事案件業務經費20,612  千元,較上年度增列國民法官  業務運作等經費803千元。 3.辦理民事執行業務經費9,441  千元,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費1,427  千元,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費9,009  千元,較上年度增列少年保護  管束風險管理試辦計畫等經費  3,883千元。 6.辦理公證及提存業務經費180  千元,與上年度同。" 2025,3405499000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.20.3.1, 2025,3405499800,527000,無細項,司法院主管,臺灣苗栗地方法院,第一預備金,司法支出,4.20.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405500100,1657099000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般行政,司法支出,4.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,543,485千元,  較上年度增列員額23人之人事  費、員工薪俸晉級差額及伸算  調整待遇等經費105,294千元  。 2.基本行政工作維持費37,479千  元,較上年度減列水電費等1,  755千元。 3.辦理司法行政業務經費76,135  千元,較上年度減列辦公室改  善工程等經費3,105千元。" 2025,3405501000,192943000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,審判業務,司法支出,4.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費70,841  千元,較上年度增列辦理消費  者債務清理業務等經費1,296  千元。 2.辦理刑事案件業務經費58,097  千元,較上年度增列國內旅費  等3,094千元。 3.辦理民事執行業務經費44,415  千元,與上年度同。  4.辦理家事事件業務經費5,275  千元,較上年度增列國內旅費  等469千元。 5.辦理少年事件業務經費13,063  千元,較上年度增列少年保護  管束風險管理試辦計畫等經費  10,018千元。  6.辦理公證及提存業務經費1,25  2千元,較上年度增列購置文  具紙張等經費500千元。" 2025,3405508500,37656000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.21.3,"臺灣臺中地方法院興建法院辦公 廳室新興房屋建築計畫總經費69 7,015千元,分6年辦理,111至1 13年度已編列60,002千元,本年 度續編第4年經費37,656千元, 較上年度減列11,416千元。" 2025,3405509000,3115000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺中地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.21.4.1, 2025,3405509800,708000,無細項,司法院主管,臺灣臺中地方法院,第一預備金,司法支出,4.21.5,仍照上年度預算數編列。 2025,3405510100,358357000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般行政,司法支出,4.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費327,096千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費20,562  千元。 2.基本行政工作維持費8,832千  元,較上年度增列車輛養護費  等34千元。 3.辦理司法行政業務經費22,429  千元,較上年度增列法院後方  增設平面停車格工程等經費1,  864千元。" 2025,3405511000,44454000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,審判業務,司法支出,4.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,608  千元,較上年度增列郵資等1,  140千元。 2.辦理刑事案件業務經費13,878  千元,較上年度減列購置審判  設備等經費539千元。 3.辦理民事執行業務經費9,406  千元,較上年度增列郵資等60  0千元。 4.辦理家事事件業務經費1,015  千元,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費6,347  千元,較上年度增列少年保護  管束風險管理試辦計畫等經費  4,139千元。 6.辦理公證及提存業務經費200  千元,與上年度同。" 2025,3405519000,90000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣南投地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.22.3.1, 2025,3405519800,513000,無細項,司法院主管,臺灣南投地方法院,第一預備金,司法支出,4.22.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405520100,743581000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般行政,司法支出,4.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費683,998千元,較  上年度增列員額14人之人事費  、員工薪俸晉級差額及伸算調  整待遇等經費48,610千元。 2.基本行政工作維持費25,576千  元,較上年度減列車輛養護費  等820千元。 3.辦理司法行政業務經費34,007  千元,較上年度增列院區整修  工程等經費5,363千元。" 2025,3405521000,77292000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,審判業務,司法支出,4.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費19,936  千元,較上年度增列辦理消費  者債務清理業務等經費2,533  千元。 2.辦理刑事案件業務經費29,251  千元,較上年度增列郵資等2,  679千元。 3.辦理民事執行業務經費16,618  千元,較上年度增列郵資等60  7千元。 4.辦理家事事件業務經費4,881  千元,較上年度增列調解酬金  等349千元。 5.辦理少年事件業務經費6,349  千元,較上年度增列少年保護  管束風險管理試辦計畫等經費  3,598千元。 6.辦理公證及提存業務經費257  千元,與上年度同。" 2025,3405529000,1540000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣彰化地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.23.3.1, 2025,3405529800,283000,無細項,司法院主管,臺灣彰化地方法院,第一預備金,司法支出,4.23.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405530100,487174000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般行政,司法支出,4.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費441,042千元,較  上年度增列員額3人之人事費  、員工薪俸晉級差額及伸算調  整待遇等經費8,423千元。 2.基本行政工作維持費11,176千  元,較上年度增列車輛養護費  等266千元。 3.辦理司法行政業務經費34,956  千元,較上年度增列優化審判  空間工程等經費14,341千元。" 2025,3405531000,55568000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,審判業務,司法支出,4.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費13,698  千元,較上年度增列辦理消費  者債務清理業務等經費627千  元。 2.辦理刑事案件業務經費19,042  千元,較上年度增列辦理移付  調解業務等經費368千元。 3.辦理民事執行業務經費14,193  千元,較上年度減列國內旅費  等1,132千元。 4.辦理家事事件業務經費1,488  千元,較上年度增列調解酬金  等176千元。 5.辦理少年事件業務經費6,912  千元,較上年度增列少年保護  管束風險管理試辦計畫等經費  3,501千元。 6.辦理公證及提存業務經費235  千元,與上年度同。" 2025,3405539000,0,營建工程,司法院主管,臺灣雲林地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.24.3.1, 2025,3405539800,263000,無細項,司法院主管,臺灣雲林地方法院,第一預備金,司法支出,4.24.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405540100,579028000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般行政,司法支出,4.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費531,541千元,較  上年度增列員額2人之人事費  、員工薪俸晉級差額及伸算調  整待遇等經費33,055千元。 2.基本行政工作維持費19,160千  元,較上年度增列退休退職人  員三節慰問金等60千元。 3.辦理司法行政業務經費28,327  千元,較上年度增列汰購中央  空調系統等經費10,223千元。" 2025,3405541000,70376000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,審判業務,司法支出,4.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費22,389  千元,較上年度增列郵資等4,  417千元。 2.辦理刑事案件業務經費27,234  千元,較上年度減列購置審判  設備等經費869千元。 3.辦理民事執行業務經費10,987  千元,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費435千  元,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費8,956  千元,較上年度增列少年保護  管束風險管理試辦計畫等經費  5,146千元。 6.辦理公證及提存業務經費375  千元,與上年度同。" 2025,3405549000,1910000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.25.3.1, 2025,3405549800,258000,無細項,司法院主管,臺灣嘉義地方法院,第一預備金,司法支出,4.25.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405560100,1084472000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般行政,司法支出,4.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,003,699千元,  較上年度增列員額6人之人事  費、員工薪俸晉級差額及伸算  調整待遇等經費54,287千元。 2.基本行政工作維持費36,567千  元,較上年度增列影印機設備  租金等1,044千元。 3.辦理司法行政業務經費44,206  千元,較上年度減列辦公廳舍  養護等經費3,651千元。" 2025,3405561000,150805000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,審判業務,司法支出,4.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費34,646  千元,較上年度增列辦理消費  者債務清理業務等經費1,809  千元。 2.辦理刑事案件業務經費57,714  千元,較上年度增列汰購法庭  空調等經費1,292千元。 3.辦理民事執行業務經費41,756  千元,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費1,902  千元,較上年度增列國內旅費  等368千元。 5.辦理少年事件業務經費14,176  千元,較上年度增列少年保護  管束風險管理試辦計畫等經費  5,401千元。 6.辦理公證及提存業務經費611  千元,與上年度同。" 2025,3405569000,6110000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺南地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.26.3.1, 2025,3405569800,456000,無細項,司法院主管,臺灣臺南地方法院,第一預備金,司法支出,4.26.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405570100,580953000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,一般行政,司法支出,4.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費529,736千元,較  上年度增列員額2人之人事費  、員工薪俸晉級差額及伸算調  整待遇等經費22,603千元。 2.基本行政工作維持費24,063千  元,較上年度增列公務車油料  等經費25千元。 3.辦理司法行政業務經費27,154  千元,較上年度增列辦公大樓  保全等經費1,458千元。" 2025,3405571000,86334000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,審判業務,司法支出,4.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費34,610  千元,較上年度增列辦理消費  者債務清理業務等經費1,640  千元。 2.辦理刑事案件業務經費34,110  千元,較上年度增列購置網路  交換器等經費4,404千元。 3.辦理民事執行業務經費17,310  千元,較上年度增列辦理民事  執行拍賣等經費140千元。 4.辦理公證及提存業務經費304  千元,較上年度減列國內旅費  等13千元。" 2025,3405579800,263000,無細項,司法院主管,臺灣橋頭地方法院,第一預備金,司法支出,4.27.3,仍照上年度預算數編列。 2025,3405580100,1107256000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般行政,司法支出,4.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,020,442千元,  較上年度增列員額5人之人事  費、員工薪俸晉級差額及伸算  調整待遇等經費59,523千元。 2.基本行政工作維持費34,359千  元,較上年度增列退休退職人  員三節慰問金等51千元。 3.辦理司法行政業務經費52,455  千元,較上年度增列法官辦公  室整修工程等經費5,463千元  。" 2025,3405581000,139392000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,審判業務,司法支出,4.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.辦理民事事件業務經費52,159  千元,較上年度增列辦理消費  者債務清理業務等經費3,460  千元。 2.辦理刑事案件業務經費65,486  千元,較上年度增列郵資等5,  546千元。  3.辦理民事執行業務經費21,049  千元,較上年度增列辦理民事  執行拍賣等經費500千元。  4.辦理公證及提存業務經費698  千元,與上年度同。" 2025,3405589000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.28.3.1, 2025,3405589800,528000,無細項,司法院主管,臺灣高雄地方法院,第一預備金,司法支出,4.28.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405590100,616952000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般行政,司法支出,4.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費570,451千元,較  上年度增列員額5人之人事費  、員工薪俸晉級差額及伸算調  整待遇等經費26,895千元。 2.基本行政工作維持費14,652千  元,較上年度減列影印機租金  等31千元。 3.辦理司法行政業務經費31,849  千元,較上年度減列民事庭外  牆拆除及修繕工程等經費1,34  4千元。" 2025,3405591000,72453000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,審判業務,司法支出,4.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費16,894  千元,較上年度增列辦理電子  卷證委外掃描等經費1,260千  元。 2.辦理刑事案件業務經費29,029  千元,較上年度增列國民法官  業務運作等經費1,733千元。 3.辦理民事執行業務經費17,705  千元,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費1,998  千元,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費6,513  千元,較上年度增列少年保護  管束風險管理試辦計畫等經費  2,535千元。 6.辦理公證及提存業務經費314  千元,與上年度同。" 2025,3405599000,677000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣屏東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.29.3.1, 2025,3405599800,280000,無細項,司法院主管,臺灣屏東地方法院,第一預備金,司法支出,4.29.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405600100,287913000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般行政,司法支出,4.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費250,634千元,較  上年度增列員額3人之人事費  、員工薪俸晉級差額及伸算調  整待遇等經費15,269千元。 2.基本行政工作維持費7,922千  元,較上年度增列退休退職人  員三節慰問金等43千元。 3.辦理司法行政業務經費29,357  千元,較上年度增列購置監視  數位錄影系統等經費11,650千  元。" 2025,3405601000,29273000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,審判業務,司法支出,4.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費5,805  千元,較上年度增列辦理消費  者債務清理業務等經費675千  元。 2.辦理刑事案件業務經費11,993  千元,較上年度增列國民法官  業務運作等經費866千元。 3.辦理民事執行業務經費4,184  千元,較上年度減列購置文具  紙張等經費20千元。 4.辦理家事事件業務經費866千  元,較上年度增列調解酬金等  3千元。 5.辦理少年事件業務經費6,097  千元,較上年度增列少年保護  管束風險管理試辦計畫等經費  2,206千元。 6.辦理公證及提存業務經費328  千元,較上年度減列購置文具  紙張等經費3千元。" 2025,3405609000,1000000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣臺東地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.30.3.1, 2025,3405609800,133000,無細項,司法院主管,臺灣臺東地方法院,第一預備金,司法支出,4.30.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405610100,376653000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般行政,司法支出,4.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費308,981千元,較  上年度增列員額1人之人事費  、員工薪俸晉級差額及伸算調  整待遇等經費18,138千元。 2.基本行政工作維持費10,462千  元,較上年度增列辦公廳室清  潔用物品等經費317千元。 3.辦理司法行政業務經費57,210  千元,較上年度增列耐震補強  暨外牆防水整修工程等經費23  ,868千元。" 2025,3405611000,42714000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,審判業務,司法支出,4.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費6,655  千元,較上年度增列國內旅費  等62千元。 2.辦理刑事案件業務經費20,066  千元,較上年度增列購置無線  電系統等經費2,125千元。 3.辦理民事執行業務經費4,991  千元,較上年度增列郵資等65  0千元。 4.辦理家事事件業務經費2,855  千元,較上年度增列國內旅費  等96千元。 5.辦理少年事件業務經費8,022  千元,較上年度增列少年保護  管束風險管理試辦計畫等經費  1,810千元。 6.辦理公證及提存業務經費125  千元,較上年度減列國內旅費  等30千元。" 2025,3405619000,3930000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.31.3.1, 2025,3405619800,162000,無細項,司法院主管,臺灣花蓮地方法院,第一預備金,司法支出,4.31.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405620100,343341000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般行政,司法支出,4.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費308,622千元,較  上年度增列員額2人之人事費  、員工薪俸晉級差額及伸算調  整待遇等經費18,954千元。 2.基本行政工作維持費10,528千  元,較上年度增列車輛養護費  等121千元。 3.辦理司法行政業務經費24,191  千元,較上年度增列外牆整修  工程等經費2,961千元。" 2025,3405621000,40802000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,審判業務,司法支出,4.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費9,775  千元,較上年度增列辦理消費  者債務清理業務等經費420千  元。 2.辦理刑事案件業務經費16,308  千元,較上年度增列辦理移付  調解業務等經費782千元。 3.辦理民事執行業務經費7,233  千元,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費1,260  千元,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費6,125  千元,較上年度增列少年保護  管束風險管理試辦計畫等經費  3,632千元。 6.辦理公證及提存業務經費101  千元,與上年度同。" 2025,3405629000,3800000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.32.3.1, 2025,3405629800,153000,無細項,司法院主管,臺灣宜蘭地方法院,第一預備金,司法支出,4.32.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405630100,395967000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般行政,司法支出,4.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費360,572千元,較  上年度增列員額2人之人事費  、員工薪俸晉級差額及伸算調  整待遇等經費22,176千元。 2.基本行政工作維持費13,353千  元,較上年度增列辦公廳舍養  護等經費162千元。 3.辦理司法行政業務經費22,042  千元,較上年度減列汰購中央  空調主機及冷卻水塔等經費4,  378千元。" 2025,3405631000,41150000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,審判業務,司法支出,4.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費10,850  千元,較上年度增列辦理消費  者債務清理業務等經費420千  元。 2.辦理刑事案件業務經費18,466  千元,較上年度增列國民法官  業務運作等經費1,827千元。 3.辦理民事執行業務經費5,976  千元,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費1,677  千元,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費4,075  千元,較上年度增列少年保護  管束風險管理試辦計畫等經費  1,546千元。 6.辦理公證及提存業務經費106  千元,與上年度同。" 2025,3405639000,2310000,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣基隆地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.33.3.1, 2025,3405639800,196000,無細項,司法院主管,臺灣基隆地方法院,第一預備金,司法支出,4.33.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405640100,141027000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般行政,司法支出,4.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費121,604千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費6,184  千元。 2.基本行政工作維持費8,255千  元,較上年度增列辦公廳舍養  護等經費74千元。 3.辦理司法行政業務經費11,168  千元,較上年度增列辦公大樓  屋頂防漏工程等經費4,602千  元。" 2025,3405641000,11336000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,審判業務,司法支出,4.34.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費3,578  千元,與上年度同。 2.辦理刑事案件業務經費5,777  千元,較上年度增列購置法庭  數位錄音系統等經費2,230千  元。 3.辦理民事執行業務經費1,352  千元,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費89千元  ,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費486千  元,較上年度增列少年保護管  束風險管理試辦計畫等經費21  6千元。 6.辦理公證及提存業務經費54千  元,與上年度同。" 2025,3405649000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.34.3.1, 2025,3405649800,89000,無細項,司法院主管,臺灣澎湖地方法院,第一預備金,司法支出,4.34.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405800100,347231000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般行政,司法支出,4.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費318,127千元,較  上年度增列員額7人之人事費  、員工薪俸晉級差額及伸算調  整待遇等經費25,076千元。 2.基本行政工作維持費12,079千  元,較上年度增列辦公器具養  護費等31千元。 3.辦理司法行政業務經費17,025  千元,較上年度增列強化資訊  安全等經費1,423千元。" 2025,3405801000,39868000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,審判業務,司法支出,4.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理家事事件業務經費18,391  千元,較上年度增列辦理電子  卷證委外掃描等經費1,742千  元。 2.辦理少年事件業務經費21,477  千元,較上年度增列少年保護  管束風險管理試辦計畫等經費  5,880千元。" 2025,3405808500,1000000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,司法機關擴遷建計畫,司法支出,4.35.3,"臺灣高雄少年及家事法院新建少 年輔導及家事保護大樓新興房屋 建築計畫總經費1,972,821千元 ,分5年辦理,本年度編列第1年 經費1,000千元。" 2025,3405809000,0,交通及運輸設備,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,一般建築及設備,司法支出,4.35.4.1, 2025,3405809800,966000,無細項,司法院主管,臺灣高雄少年及家事法院,第一預備金,司法支出,4.35.5,仍照上年度預算數編列。 2025,3405900100,43714000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,一般行政,司法支出,4.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費40,634千元,較上  年度增列員額4人之人事費、  員工薪俸晉級差額及伸算調整  待遇等經費5,228千元。 2.基本行政工作維持費939千元  ,較上年度增列辦公器具養護  費等12千元。 3.辦理司法行政業務經費2,141  千元,較上年度增列強化資訊  安全等經費53千元。" 2025,3405901000,1324000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,審判業務,司法支出,4.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費143千  元,與上年度同。 2.辦理刑事案件業務經費1,152  千元,較上年度增列國內旅費  等126千元。 3.辦理家事事件業務經費17千元  ,與上年度同。 4.辦理少年事件業務經費12千元  ,與上年度同。" 2025,3405909800,28000,無細項,司法院主管,福建高等法院金門分院,第一預備金,司法支出,4.36.3,仍照上年度預算數編列。 2025,3405910100,107187000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,一般行政,司法支出,4.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費93,967千元,較上  年度增列伸算調整待遇及員工  薪俸晉級差額等經費2,728千  元。 2.基本行政工作維持費3,276千  元,較上年度增列宿舍租金等  391千元。 3.辦理司法行政業務經費9,944  千元,較上年度增列辦公廳舍  養護等經費2,594千元。" 2025,3405911000,8186000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,審判業務,司法支出,4.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費2,103  千元,較上年度增列資料印製  等經費9千元。 2.辦理刑事案件業務經費3,080  千元,較上年度增列購置影印  機等經費65千元。 3.辦理民事執行業務經費686千  元,較上年度增列資料印製等  經費20千元。 4.辦理家事事件業務經費157千  元,較上年度增列資料印製等  經費14千元。 5.辦理少年事件業務經費2,113  千元,較上年度增列少年保護  管束風險管理試辦計畫等經費  1,323千元。 6.辦理公證及提存業務經費47千  元,較上年度增列資料印製等  經費6千元。" 2025,3405919000,1514000,交通及運輸設備,司法院主管,福建金門地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.37.3.1, 2025,3405919800,67000,無細項,司法院主管,福建金門地方法院,第一預備金,司法支出,4.37.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3405930100,35950000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,一般行政,司法支出,4.38.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費30,930千元,較上  年度增列伸算調整待遇及員工  薪俸晉級差額等經費664千元  。 2.基本行政工作維持費1,231千  元,與上年度同。 3.辦理司法行政業務經費3,789  千元,較上年度增列強化資訊  安全等經費1,039千元。" 2025,3405931000,1770000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,審判業務,司法支出,4.38.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理民事事件業務經費546千  元,與上年度同。 2.辦理刑事案件業務經費915千  元,較上年度增列辦理國民法  官業務運作等經費212千元。 3.辦理民事執行業務經費81千元  ,與上年度同。 4.辦理家事事件業務經費89千元  ,與上年度同。 5.辦理少年事件業務經費112千  元,與上年度同。 6.辦理公證及提存業務經費27千  元,與上年度同。" 2025,3405939000,0,交通及運輸設備,司法院主管,福建連江地方法院,一般建築及設備,司法支出,4.38.3.1, 2025,3405939800,28000,無細項,司法院主管,福建連江地方法院,第一預備金,司法支出,4.38.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3506010100,359351000,無細項,考試院主管,考試院,一般行政,考試支出,5.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費279,021千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費16,892千元。 2.基本行政工作維持費51,730千  元,較上年度增列汰換冰水主  機、影音會議系統等經費7,77  1千元。 3.資訊業務經費28,600千元,較  上年度增列購置會議語音辨識  系統等經費1,650千元。" 2025,3506011200,1674000,無細項,考試院主管,考試院,議事業務,考試支出,5.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.考銓議事業務經費700千元,  與上年度同。 2.考銓業務考察經費974千元,  與上年度同。" 2025,3506011300,1054000,無細項,考試院主管,考試院,法制業務,考試支出,5.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.法制作業及法規編印經費414  千元,與上年度同。 2.訴願審議及督導經費640千元  ,與上年度同。" 2025,3506011400,7709000,無細項,考試院主管,考試院,施政業務及督導,考試支出,5.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.考試及訓練及(合)格證書管理  製發業務經費1,290千元,與  上年度同。 2.考銓施政業務審查及督導經費  1,175千元,與上年度同。 3.文官制度研究發展、交流與出  版經費4,335千元,較上年度  增列專家學者出席費等250千  元。 4.加強為民服務及施政成果宣導  經費909千元,與上年度同。" 2025,3506019000,2100000,交通及運輸設備,考試院主管,考試院,一般建築及設備,考試支出,5.1.5.1, 2025,3506019800,1050000,無細項,考試院主管,考試院,第一預備金,考試支出,5.1.6,仍照上年度預算數編列。 2025,3506100100,411194000,無細項,考試院主管,考選部,一般行政,考試支出,5.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費325,471千元,較  上年度核實增列人事費26,787  千元。 2.基本行政工作維持費85,723千  元,較上年度增列國家考場大  樓試場整修等經費59,104千元  。" 2025,3506101000,135798000,無細項,考試院主管,考選部,考試業務,考試支出,5.2.2,"本年度預算數135,798千元,係 補助考選業務基金辦理各項考試 規劃、執行及數位轉型等經費, 較上年度減列11,145千元。" 2025,3506101400,17738000,試題研編及審查,考試院主管,考選部,考試業務研究改進,考試支出,5.2.3.1, 2025,3506109000,131700000,營建工程,考試院主管,考選部,一般建築及設備,考試支出,5.2.4.1, 2025,3506109800,784000,無細項,考試院主管,考選部,第一預備金,考試支出,5.2.5,仍照上年度預算數編列。 2025,3506200100,593043000,無細項,考試院主管,銓敘部,一般行政,考試支出,5.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費443,564千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費11,455千元。 2.基本行政工作維持費42,056千  元 ,較上年度增列辦理辦公  廳舍室內裝修及戶外設施改善  工程等經費2,952千元。 3.資訊系統之使用及管理經費63  ,468千元,較上年度增列汰購  資訊軟硬體設備等經費10,727  千元。 4.推動數位應用及數位韌性經費  43,955千元,較上年度增列34  ,210千元,包括:  (1)機關資料傳輸韌性強化暨   發放共用基礎平臺建置計畫   —銓敘部總經費25,000千元   ,分4年辦理,113年度已編   列9,745千元,本年度續編   第2年經費4,000千元,較上   年度減列5,745千元。  (2)新增辦理服務型智慧政府2   .0推動計畫—114年智慧創   新銓敘加值服務計畫經費39   ,955千元。" 2025,3506200200,8089000,無細項,考試院主管,銓敘部,人事法制及銓敘,考試支出,5.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推動人事法制及銓敘行政業務  經費1,913千元,較上年度增  列一般事務費等254千元。 2.人事法制、管理及銓敘業務經  費6,176千元,較上年度增列  辦理公務人員傑出貢獻獎選拔  及表揚作業等經費423千元。" 2025,3506209000,1950000,交通及運輸設備,考試院主管,銓敘部,一般建築及設備,考試支出,5.3.3.1, 2025,3506209800,832000,無細項,考試院主管,銓敘部,第一預備金,考試支出,5.3.4,仍照上年度預算數編列。 2025,6106200300,258190000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員保險管理及監理,社會保險支出,5.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公務人員保險管理及監理業務  經費507千元,較上年度減列  公教人員保險監理委員會委員  兼職費等451千元。 2.補助公教人員保險事務經費25  7,683千元,較上年度增列5,0  30千元。" 2025,6306205800,3689000,無細項,考試院主管,銓敘部,早期退休公教人員生活困難照護金,福利服務支出,5.3.6,"本年度預算數3,689千元,係早 期退休公教人員生活困難之三節 照護金,較上年度減列1,160千 元。" 2025,7606205300,37956392000,無細項,考試院主管,銓敘部,公務人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,5.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公務人員退休給付經費18,194  ,919千元,較上年度減列退休  金等177,462千元。 2.公務人員撫卹給付經費423,67  0千元,與上年度同。 3.公務人員殮葬補助經費38,285  千元,與上年度同。 4.政務人員退職酬勞金給付經費  209,280千元,較上年度減列3  3,271千元。 5.公(政)務人員執行職務意外失  能死亡慰問金17,907千元,與  上年度同。 6.年金改革節省退撫給付挹注退  撫基金7,072,331千元,較上  年度增列491,345千元。 7.撥補公務人員退休撫卹基金12  ,000,000千元,較上年度增列  7,000,000千元。" 2025,7706200600,4939000,公務人員退休撫卹管理及監理,考試院主管,銓敘部,退休撫卹業務,退休撫卹業務支出,5.3.8.1, 2025,3506300100,176380000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,一般行政,考試支出,5.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費151,845千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費5,480千元。 2.基本行政工作維持費24,535千  元,較上年度減列汰換冰水主  機等經費10,665千元。" 2025,3506301100,1415000,保障業務,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,保障暨培訓,考試支出,5.4.2.1, 2025,3506309800,1000000,無細項,考試院主管,公務人員保障暨培訓委員會,第一預備金,考試支出,5.4.3,仍照上年度預算數編列。 2025,3506400100,146609000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般行政,考試支出,5.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費117,911千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費4,270千元。 2.基本行政工作維持費22,336千  元,較上年度增列消防設備汰  換等經費3,854千元。 3.資訊管理業務經費6,362千元  ,較上年度增列網路儲存設備  汰換等經費29千元。" 2025,3506401100,109998000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,國家文官培訓業務,考試支出,5.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公務人員考試錄取人員訓練經  費56,283千元,較上年度增列  辦理高普初等考試錄取人員基  礎訓練業務等經費4,489千元  。 2.公務人員晉升官等訓練經費46  ,421千元,較上年度增列辦理  警佐警察人員晉升警正官等訓  練業務等經費3,725千元。  3.公務人員培訓之國內外交流合  作經費3,441千元,較上年度  增列辦理英語專題相關課程等  經費125千元。  4.公務人員終身學習經費2,149  千元,與上年度同。 5.高階公務人員訓練經費1,592  千元,較上年度增列辦理國內  訓練及活動等經費48千元。 6.公務人員行政中立訓練經費11  2千元,較上年度增列辦理公  務人員行政中立法研習班經費  2千元。" 2025,3506401200,37059000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,中區公務人員培訓,考試支出,5.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.中區公務人員考試錄取人員訓  練經費24,019千元,較上年度  增列辦理高普初等考試錄取人  員基礎訓練業務等經費2,563  千元。  2.中區公務人員晉升官等訓練經  費13,040千元,較上年度增列  辦理委任公務人員晉升薦任官  等訓練業務等經費1,219千元  。" 2025,3506409000,38332000,營建工程,考試院主管,國家文官學院及所屬,一般建築及設備,考試支出,5.5.4.1, 2025,3506409800,380000,無細項,考試院主管,國家文官學院及所屬,第一預備金,考試支出,5.5.5,仍照上年度預算數編列。 2025,7706600100,195352000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理局,一般行政,退休撫卹業務支出,5.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費173,750千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費6,306千元。 2.基本行政工作維持費21,602千  元,較上年度增列行政事務勞  力外包等經費2,018千元。" 2025,7706600600,136835000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理局,退撫基金管理,退休撫卹業務支出,5.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基金收支及保管之規劃經費48  ,746千元,較上年度減列委辦  費等1,093千元。  2.基金收繳及退撫給與之撥付經  費302千元,與上年度同。 3.儲金收支保管及委託經費87,7  87千元,較上年度增列租用各  項財經資訊源及增購伺服器主  機、資料庫及作業系統軟體等  經費5,878千元。" 2025,7706609800,300000,無細項,考試院主管,公務人員退休撫卹基金管理局,第一預備金,退休撫卹業務支出,5.6.3,仍照上年度預算數編列。 2025,3607010100,890464000,無細項,監察院主管,監察院,一般行政,監察支出,6.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下︰ 1.人員維持費800,088千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費33,260千元。 2.基本行政工作維持費57,848千  元,較上年度增列水電費及房  屋建築養護等經費5,508千元  。 3.資訊管理經費32,528千元,較  上年度增列強化資通安全防護  等經費2,381千元。" 2025,3607010300,18562000,無細項,監察院主管,監察院,議事業務,監察支出,6.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.議事行政經費6,687千元,較  上年度增列議事所需等經費1,  003千元。 2.國際監察事務活動經費11,875  千元,較上年度增列2025澳紐  及太平洋地區監察使年會等經  費8,648千元。" 2025,3607010900,18366000,無細項,監察院主管,監察院,調查巡察業務,監察支出,6.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.調查巡察業務經費15,714千元  ,較上年度增列調查巡察所需  物品等經費7千元。 2.委員國外考察經費2,652千元  ,較上年度增列旅費717千元  。" 2025,3607011200,7958000,無細項,監察院主管,監察院,財產申報業務,監察支出,6.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.公職人員財產申報經費6,822  千元,較上年度減列通訊費等  150千元。 2.政治獻金申報經費610千元,  較上年度減列申報資料鍵入費  等7千元。 3.利益衝突迴避及遊說經費526  千元,較上年度增列旅費等12  千元。" 2025,3607011500,118256000,無細項,監察院主管,監察院,國家人權業務,監察支出,6.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.規劃、評估與研究經費42,405  千元,較上年度減列國家人權  公約國家獨立評估意見資料蒐  集及審查等經費865千元。 2.訪視、調查與合作經費37,815  千元,較上年度減列辦理友善  人權設施等經費1,172千元。 3.教育、推廣與交流經費38,036  千元,較上年度減列人權教材  開發製作等經費323千元。" 2025,3607019000,16990000,營建工程,監察院主管,監察院,一般建築及設備,監察支出,6.1.6.1, 2025,3607019800,3022000,無細項,監察院主管,監察院,第一預備金,監察支出,6.1.7,仍照上年度預算數編列。 2025,3607100100,1240646000,無細項,監察院主管,審計部,一般行政,監察支出,6.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費1,110,229千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費59,960千元。  2.基本行政工作維持費54,256千  元,較上年度增列電費及行政  庶務委外等經費8,383千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍  整修經費76,161千元,較上年  度增列審計大樓會議室及所屬  審計處室辦公廳舍修繕等經費  39,144千元。" 2025,3607101000,74186000,無細項,監察院主管,審計部,中央政府審計,監察支出,6.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.中央政府審計工作經費71,698  千元,較上年度增列系統維護  、資安防護軟體及財務抽查出  差旅費等6,968千元。  2.審計訓練經費2,488千元,較  上年度減列派員出國訓練等經  費402千元。" 2025,3607102000,9963000,無細項,監察院主管,審計部,縣市地方審計,監察支出,6.2.3,"本年度預算數9,963千元,係各 縣市地方審計工作經費,較上年 度增列水電費等208千元。" 2025,3607109000,130000,交通及運輸設備,監察院主管,審計部,一般建築及設備,監察支出,6.2.4.1, 2025,3607109800,3375000,無細項,監察院主管,審計部,第一預備金,監察支出,6.2.5,仍照上年度預算數編列。 2025,3607600100,82740000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,一般行政,監察支出,6.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費69,670千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費  1,010千元。 2.基本行政工作維持費3,820千  元,較上年度增列送風機及地  壁磚修繕等經費932千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍  整修經費9,250千元,較上年  度減列會議室麥克風系統及音  響設備等經費1,000千元,增  列中央空調冰水主機及周邊設  備工程等經費9,000千元,計  淨增8,000千元。" 2025,3607601000,1752000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,審計業務,監察支出,6.3.2,"本年度預算數1,752千元,係執 行審計工作所需經費,與上年度 同。" 2025,3607609800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺北市審計處,第一預備金,監察支出,6.3.3,仍照上年度預算數編列。 2025,3607620100,68557000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,一般行政,監察支出,6.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費66,017千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費  5,598千元。 2.基本行政工作維持費2,110千  元,較上年度增列影印機租金  等46千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍  整修經費430千元,較上年度  增列汰換冷氣機等經費50千元  。" 2025,3607621000,1800000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,審計業務,監察支出,6.4.2,"本年度預算數1,800千元,係執 行審計工作所需經費,與上年度 同。" 2025,3607629800,80000,無細項,監察院主管,審計部新北市審計處,第一預備金,監察支出,6.4.3,仍照上年度預算數編列。 2025,3607630100,65344000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,一般行政,監察支出,6.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費57,532千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費  4,920千元。 2.基本行政工作維持費2,761千  元,較上年度增列辦公大樓電  機、電話巡檢及維護等經費56  9千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍  整修經費5,051千元,較上年  度增列廁所修繕工程及授信總  機汰換等經費1,789千元。" 2025,3607631000,1050000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,審計業務,監察支出,6.5.2,"本年度預算數1,050千元,係執 行審計工作所需經費,與上年度 同。" 2025,3607639800,80000,無細項,監察院主管,審計部桃園市審計處,第一預備金,監察支出,6.5.3,仍照上年度預算數編列。 2025,3607640100,72458000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般行政,監察支出,6.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費64,310千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費  5,214千元。 2.基本行政工作維持費2,723千  元,較上年度增列電費、辦公  大樓清潔及行政庶務委外等經  費889千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍  整修經費5,425千元,較上年  度增列廁所、茶水間等整修工  程及冷氣機汰換等經費5,060  千元。" 2025,3607641000,1452000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,審計業務,監察支出,6.6.2,"本年度預算數1,452千元,係執 行審計工作所需經費,與上年度 同。" 2025,3607649000,0,交通運輸及設備,監察院主管,審計部臺中市審計處,一般建築及設備,監察支出,6.6.3.1, 2025,3607649800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺中市審計處,第一預備金,監察支出,6.6.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3607660100,67440000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,一般行政,監察支出,6.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費64,960千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費  2,505千元。 2.基本行政工作維持費1,960千  元,較上年度增列電費等80千  元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍  整修經費520千元,較上年度  減列辦公大樓廁所整修工程、  汰換電話數位交換機系統等經  費5,300千元。" 2025,3607661000,1606000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,審計業務,監察支出,6.7.2,"本年度預算數1,606千元,係執 行審計工作所需經費,與上年度 同。" 2025,3607669800,80000,無細項,監察院主管,審計部臺南市審計處,第一預備金,監察支出,6.7.3,仍照上年度預算數編列。 2025,3607700100,81732000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,一般行政,監察支出,6.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費74,357千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費  5,865千元。 2.基本行政工作維持費4,160千  元,較上年度增列更新LED節  能省電燈具、辦公大樓大廳鐵  捲門修繕等經費1,327千元。 3.辦公事務設備汰換及辦公廳舍  整修經費3,215千元,較上年  度增列辦公室整修工程等經費  2,210千元。" 2025,3607701000,1538000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,審計業務,監察支出,6.8.2,"本年度預算數1,538千元,係執 行審計工作所需經費,與上年度 同。" 2025,3607709800,80000,無細項,監察院主管,審計部高雄市審計處,第一預備金,監察支出,6.8.3,仍照上年度預算數編列。 2025,3708010100,1771975000,無細項,內政部主管,內政部,一般行政,民政支出,7.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,640,215千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費59,022千元。 2.基本行政工作維持費113,189  千元,較上年度增列9,556千  元,包括:  (1)辦理本部環境佈置、清潔   及辦公大樓管理維護等經費   73,189千元,較上年度增列   9,556千元。  (2)辦理中央機關公西聯合檔   案庫房興建中長程個案計畫   總經費2,708,209千元,分5   年辦理,112至113年度已編   列40,247千元,本年度續編   第3年經費40,000千元,與   上年度同。 3.統計業務專案計畫經費15,518  千元,較上年度增列9,958千  元,包括:  (1)辦理大數據相關行政業務   及內政統計各項調查等經費   3,118千元,較上年度減列2   ,442千元。  (2)新增國土空間資訊數位基   礎建設及加值應用計畫總經   費1,820,620千元,分5年辦   理,本年度編列第1年經費2   00,000千元,本科目編列12   ,400千元。 4.綜合規劃業務專案計畫經費3,  053千元,與上年度同。" 2025,3708011000,5669604000,無細項,內政部主管,內政部,民政及宗教禮制業務,民政支出,7.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.地方制度與治理經費598,539  千元,較上年度增列595,124  千元,包括:  (1)辦理地方制度及行政區劃   法制研修業務等經費3,909   千元,較上年度增列494千   元。  (2)新增補助地方政府春節期   間加發村里長1.5個月事務   補助費594,630千元。 2.地方建設經費145,862千元,  較上年度增列140,896千元,  包括:  (1)督導地方行政業務、辦理   調解實務相關研究、推動公   共造產業務等經費6,206千   元,較上年度增列1,240千   元。  (2)新增補助連江縣政府聯合   辦公大樓興建計畫總經費1,   271,868千元,分4年辦理,   本年度編列第1年經費22,37   3千元。  (3)新增補助嘉義市政府市民   中心興建計畫總經費2,128,   061千元,分6年辦理,本年   度編列第1年經費117,283千   元。 3.公民參政經費1,308千元,較  上年度增列製作政治獻金法制  宣導短片等經費986千元。 4.政黨輔導經費640,800千元,  較上年度減列政黨補助金等44  ,404千元。 5.轉型正義權利回復經費3,553,  473千元,較上年度減列補助  財團法人威權統治時期國家不  法行為被害者權利回復基金會  辦理賠償金發放等經費1,841,  285千元。 6.宗教事務推動與發展經費32,9  83千元,較上年度增列提升既  有宗教建築物及用地合法化輔  導績效計畫等經費188千元。 7.殯葬管理經費655,539千元,  較上年度增列164,444千元,  包括:  (1)辦理殯葬管理業務及捐助   辦理殯葬相關研究活動等經   費1,783千元,較上年度增   列288千元。  (2)殯葬設施量能提升計畫總   經費1,514,000千元,分4年   辦理,111至113年度已編列   860,244千元,本年度續編   最後1年經費653,756千元,   較上年度增列164,156千元   。 8.禮制行政經費3,600千元,較  上年度減列檢討研修國家榮典  法令及影印機租賃費等101千  元。 9.補助辦理國家重大慶典經費37  ,500千元,與上年度同。" 2025,3708011500,70523000,無細項,內政部主管,內政部,戶政業務,民政支出,7.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.督導改進戶籍行政經費369千  元,較上年度增列公文檔案建  檔掃描等經費36千元。 2.加強改進國籍行政經費426千  元,較上年度增列購置印表機  等經費28千元。 3.辦理戶口統計經費389千元,  較上年度減列編印統計分析刊  物等經費75千元。 4.辦理戶籍資料運用管理經費64  ,843千元,較上年度減列辦理  戶政電子化服務及國民身分證  業務等經費82千元。  5.辦理戶政綜合計畫及研習活動  經費4,496千元,較上年度增  列辦理交友服務消保業務等經  費53千元。" 2025,3708012500,423403000,測量及方域,內政部主管,內政部,地政業務,民政支出,7.1.4.1, 2025,3708012700,1006592000,無細項,內政部主管,內政部,土地測量,民政支出,7.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費2,843千  元,較上年度增列三節慰問金  96千元。 2.測繪控制點管理維護經費1,51  3千元,較上年度增列辦理基  本控制點與一等水準點補建工  作等經費296千元。 3.資料供應及受託測量經費18,1  68千元,與上年度同。 4.國家底圖空間資料基礎建設計  畫總經費1,938,521千元,分5  年辦理,110至113年度已編列  1,504,226千元,本年度續編  最後1年經費434,295千元,本  科目編列278,898千元,較上  年度增列10,173千元。 5.智慧衛星定位及移動測圖科技  發展計畫經費11,861千元,較  上年度減列購置精密單點定位  設備等經費139千元。 6.地籍圖重測延續計畫總經費1,  491,647千元,分8年辦理,11  2至113年度已編列389,942千  元,本年度續編第3年經費194  ,971千元,與上年度同。 7.多維度空間資訊基礎圖資測製  及更新計畫總經費1,222,689  千元,分5年辦理,112至113  年度已編列261,328千元,本  年度續編第3年經費282,618千  元,較上年度增列72,618千元  。 8.新增水災智慧防災計畫第二期  總經費267,200千元,分5年辦  理,本年度編列第1年經費55,  600千元。 9.新增國土空間資訊數位基礎建  設及加值應用計畫總經費1,82  0,620千元,分5年辦理,本年  度編列第1年經費200,000千元  ,本科目編列160,120千元。" 2025,3708012800,16137000,無細項,內政部主管,內政部,土地開發,民政支出,7.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費6,200千  元,較上年度增列資安監控及  資訊資產管理等經費217千元  。 2.規劃設計監工業務經費9,937  千元,較上年度增列資安軟體  授權等經費2,084千元。" 2025,3708012900,3486601000,無細項,內政部主管,內政部,役政業務,民政支出,7.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.徵兵處理經費217,665千元,  較上年度增列補助地方政府辦  理役男體(複)檢等經費16,5  25千元。 2.役政人員培訓計畫經費351千  元,與上年度同。 3.軍人權益與其家屬之優待扶助  及特別災害救助經費168,870  千元,較上年度增列常備役役  男及其家屬生活扶慰助等經費  2,706千元。 4.兵役宣導工作經費1,998千元  ,與上年度同。 5.辦理替代役工作經費2,687,07  1千元,較上年度增列替代役  役男薪給與主副食及替代役備  役役男召集等經費1,102,527  千元。 6.新增全社會防衛韌性訓練工作  經費410,646千元。" 2025,3708013000,723354000,無細項,內政部主管,內政部,內政資訊業務,民政支出,7.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.資訊服務及基礎設施安全管理  經費342,260千元,較上年度  增列58,646千元,包括:  (1)辦理資訊作業基礎環境維   護等經費120,349千元,較   上年度減列1,615千元。  (2)內政部資訊服務大樓重建   工程計畫總經費673,076千   元,分5年辦理,111至113   年度已編列193,020千元,   本年度續編第4年經費221,9   11千元,較上年度增列60,2   61千元。 2.行政資訊服務開發及維護經費  16,763千元,較上年度增列辦  理1996內政服務熱線等經費2,  111千元。 3.戶役政資訊作業及管理經費15  3,597千元,較上年度增列2,2  99千元,包括:  (1)戶役政資訊系統維運及改   版精進等經費142,297千元   ,較上年度增列2,374千元   。  (2)機關資料傳輸韌性強化暨   發放共用基礎平臺建置計畫   —內政部總經費45,500千元   ,分4年辦理,113年度已編   列11,375千元,本年度續編   第2年經費11,300千元,較   上年度減列75千元。 4.內政地理資訊3D化推動計畫總  經費152,610千元,分5年辦理  ,110至113年度已編列132,03  1千元,本年度續編最後1年經  費20,579千元,較上年度減列  4,181千元。  5.服務型智慧政府2.0推動計畫  —自然人憑證創新應用服務計  畫總經費237,290千元,分5年  辦理,110至113年度已編列17  9,290千元,本年度續編最後1  年經費58,000千元,較上年度  增列14,492千元。 6.服務型智慧政府2.0推動計畫  —智慧內政服務整合計畫總經  費433,245千元,分5年辦理,  110至113年度已編列384,389  千元,本年度續編最後1年經  費48,856千元,較上年度減列  31,434千元。 7.行政部門關鍵民生系統精進雲  端備份及回復計畫—內政部總  經費240,210千元,分4年辦理  ,113年度已編列60,000千元  ,本年度續編第2年經費57,00  0千元,較上年度減列3,000千  元。 8.全國戶政數位服務精進計畫經  費17,759千元,較上年度減列  汰換戶所發證設備等經費1,24  1千元。  9.新增國土空間資訊數位基礎建  設及加值應用計畫總經費1,82  0,620千元,分5年辦理,本年  度編列第1年經費200,000千元  ,本科目編列8,540千元。" 2025,3708019000,1260000,交通及運輸設備,內政部主管,內政部,一般建築及設備,民政支出,7.1.9.1, 2025,3708019800,27000000,無細項,內政部主管,內政部,第一預備金,民政支出,7.1.10,仍照上年度預算數編列。 2025,6308013500,113343000,無細項,內政部主管,內政部,社會行政業務,福利服務支出,7.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.健全人民團體組織及推行改善  社會風氣經費20,291千元,較  上年度減列輔導捐助人民團體  辦理各項重要活動等經費1,49  3千元。 2.健全職業團體組織經費1,636  千元,較上年度增列績優職業  團體獎勵金168千元。 3.健全合作社場組織經費1,110  千元,較上年度減列合作事業  入口網系統軟體架構更新等經  費6,480千元。 4.強化合作事業輔導經費1,671  千元,較上年度減列補助合作  社及儲蓄互助社辦理各項活動  等經費1,920千元。 5.新增合作事業振興發展計畫經  費88,635千元。" 2025,5608118100,10102832000,國土永續發展基金,內政部主管,國土管理署及所屬,非營業特種基金,農業支出,7.2.1.1, 2025,5708110100,1139928000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,一般行政,工業支出,7.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,073,433千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費37,579千元。 2.基本行政工作維持費51,709千  元,較上年度增列景美檔案庫  房搬遷等經費6,932千元。 3.資訊系統開發管理與維護經費  14,786千元,較上年度增列行  政資訊系統開發更新及整合業  務等經費165千元。" 2025,5708111000,41467262000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,國土管理業務,工業支出,7.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理國土管理等計畫研擬審議  及規劃管理經費3,010千元,  與上年度同。 2.都市計畫法規研擬、案件審議  及都市開發建設經費2,276千  元,與上年度同。 3.住宅政策及住宅計畫之推動經  費40,000,000千元,較上年度  增列撥補住宅基金興辦社會住  宅及住宅補貼等經費20,000,0  00千元。 4.辦理建築許可、建築師輔導及  公寓大廈等工作管理業務經費  50,276千元,較上年度減列18  ,886千元,包括:  (1)委託辦理淨零建築相關業   務等經費26,942千元,較上   年度減列補助直轄市、縣(   市)政府及特設主管建築機   關推動綠建築工作等經費3,   792千元。  (2)服務型智慧政府2.0推動計   畫-建築管理數位轉型計畫   總經費25,101千元,分5年   辦理,110至113年度已編列   22,767千元,本年度續編最   後1年經費2,334千元,較上   年度減列2,333千元。  (3)內政地理資訊3D化推動計   畫總經費597,972千元,分5   年辦理,110至113年度已編   列478,972千元,本年度續   編最後1年經費119,000千元   ,本科目編列21,000千元,   較上年度減列12,761千元。 5.營建管理與城鄉行政經費79,7  00千元,較上年度減列785千  元,包括:  (1)辦理營造業管理等經費71,   793千元,較上年度增列營   建剩餘土石方資訊平台架構   規劃建置等經費2,850千元   。  (2)新增營建資源循環利用及   產業轉型整合管理推動計畫   經費7,907千元。  (3)上年度營建事業廢棄物資   源再利用計畫預算業已編竣   ,所列7,617千元如數減列   。  (4)上年度服務型智慧政府2.0   推動計畫-營造業創新管理   服務建置計畫預算業已編竣   ,所列3,925千元如數減列   。 6.城鎮風貌及創生環境營造計畫  ,原編列前瞻基礎建設計畫特  別預算,自本年度起納入總預  算編列,總經費6,000,000千  元,分6年辦理,110至113年  度已編列4,124,500千元,本  年度續編第5年經費1,158,000  千元。 7.白匏湖運動休閒生態園區暨社  會住宅興建計畫經費159,000  千元,本科目編列124,000千  元,較上年度增列70,800千元  。 8.新增打造永續共好地方創生計  畫-地方創生城鄉風貌營造計  畫總經費200,000千元,分4年  辦理,本年度編列第1年經費5  0,000千元。" 2025,5708112100,7029000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,區域及都市規劃業務,工業支出,7.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費5,778千  元,較上年度增列系統維護等  經費970千元。 2.城鄉發展經費1,251千元,較  上年度減列委託辦理東北角海  岸風景特定區分析等經費970  千元。 3.白匏湖運動休閒生態園區暨社  會住宅興建計畫經費159,000  千元,本科目暫緩編列,上年  度所列19,376千元如數減列。" 2025,5708119000,770000,交通及運輸設備,內政部主管,國土管理署及所屬,一般建築及設備,工業支出,7.2.5.1, 2025,5708119800,2517000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,第一預備金,工業支出,7.2.6,仍照上年度預算數編列。 2025,5808115500,13654626000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,都市基礎工程業務,交通支出,7.2.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費29,542千  元,較上年度減列北區聯合辦  公大樓A棟修繕等經費38,456  千元。 2.辦理都市基礎建設相關法令與  政策研究發展考核等業務管理  經費4,004千元,較上年度增  列委託辦理共同管道及寬頻管  道專案管理等經費203千元。 3.生活圈道路交通系統建設計畫  (市區道路)總經費42,000,0  00千元,分6年辦理,111至11  3年度已編列20,170,957千元  ,本年度續編第4年經費7,700  ,000千元,較上年度增列799,  172千元。 4.國家生技研究園區聯外道路計  畫總經費2,126,288千元,分6  年辦理,110至113年度已編列  1,045,663千元,本年度續編  第5年經費420,080千元,較上  年度減列20,306千元。  5.永續提升人行安全計畫總經費  26,000,000千元,分4年辦理  ,113年度已編列1,494,939千  元,本年度續編第2年經費4,8  37,000千元,較上年度增列3,  342,061千元。  6.內政地理資訊3D化推動計畫總  經費597,972千元,分5年辦理  ,110至113年度已編列478,97  2千元,本年度續編最後1年經  費119,000千元,本科目編列9  8,000千元,較上年度增列3,4  80千元。 7.淡水河北側沿河平面道路工程  (淡水河北側沿河快速道路第  一期工程替代方案)總經費2,  601,000千元,分7年辦理,11  3年度已編列13,600千元,本  年度續編第2年經費531,000千  元,較上年度增列517,400千  元。 8.白匏湖運動休閒生態園區暨社  會住宅興建計畫經費159,000  千元,新增本科目編列35,000  千元。" 2025,7108114000,19429172000,無細項,內政部主管,國土管理署及所屬,下水道管理業務,環境保護支出,7.2.8,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費15,729千  元,較上年度增列下水道工程  分署北區辦公室新竹辦公處所  修繕等經費6,000千元。 2.推動下水道工程建設經費10,9  43千元,較上年度減列辦理工  務作業相關業務等經費188千  元。 3.污水下水道第六期建設計畫總  經費95,250,000千元,分6年  辦理,110至113年度已編列53  ,427,113千元,本年度續編第  5年經費14,525,300千元,較  上年度增列298,830千元。 4.公共污水處理廠再生水推動計  畫總經費23,057,000千元,分  6年辦理,110至113年度已編  列11,609,518千元,本年度續  編第5年經費4,497,200千元,  較上年度增列499,959千元。 5.都市總合治水建設計畫總經費  2,000,000千元,分5年辦理,  111至113年度已編列666,807  千元,本年度續編第4年經費2  50,000千元,較上年度減列10  0,000千元。 6.新增桃園市航空城污水下水道  系統第一期專案計畫經費130,  000千元。 7.上年度前鎮漁港建設專案中長  程計畫預算業已編竣,所列29  ,000千元如數減列。" 2025,3808210100,19328629000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,一般行政,警政支出,7.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費19,177,128千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費598,714千元。 2.基本行政工作維持費64,751千  元,較上年度增列電費等7,12  4千元。 3.醫療補助部分負擔經費86,750  千元,較上年度增列健保醫療  部分負擔補助等33,414千元。" 2025,3808211000,1482929000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警政業務,警政支出,7.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.強化警備應變措施、社會治安  維護及國際警察合作經費487,  760千元,較上年度減列辦理  第16任總統副總統暨第11屆立  法委員選舉治安維護工作等經  費4,519千元。 2.交通安全維護及交通秩序規劃  經費74,912千元,較上年度減  列辦理替代役警察役備役役男  演訓召集等經費215千元。 3.端正警察風紀與激勵員警士氣  及強化各警察單位內部管理經  費230,064千元,較上年度增  列警察人員危勞職務降齡命令  退休特別給付金等26,737千元  。 4.強化警用裝備、車輛等後勤業  務經費148,236千元,較上年  度減列汰補員警執勤及訓練用  子彈等經費66,928千元。 5.強化警政婦幼安全及推動社區  治安業務經費38,041千元,較  上年度增列辦理替代役民防役  役男專業訓練等經費6,568千  元。 6.警察業務管理經費10,136千元  ,較上年度減列分攤1996內政  服務熱線經費10千元。 7.加強警察教育訓練業務經費69  ,371千元,較上年度增列辦理  世界警察消防運動會人員旅費  及心理諮商輔導等經費8,384  千元。 8.電子處理警政資料經費127,96  0千元,較上年度增列補助地  方政府辦理優化警政資訊基礎  環境暨資安防護提升計畫等經  費3,048千元。 9.警政安全守護雲計畫總經費30  7,000千元,分4年辦理,113  年度已編列76,000千元,本年  度續編第2年經費76,500千元  ,本科目編列9,180千元,較  上年度增列540千元。 10.精實員警教育訓練計畫總經  費2,231,317千元,分4年辦理  ,113年度已編列275,735千元  ,本年度續編第2年經費430,2  80千元,本科目編列94,417千  元,與上年度同。 11.數位警政智慧策略計畫經費7  6,710千元,本科目編列19,87  1千元,較上年度減列警政查  詢系統行動載具通訊所需數據  通訊費10,435千元。 12.機關資料傳輸韌性強化暨發  放共用基礎平臺建置計畫-警  政署及所屬總經費45,000千元  ,分4年辦理,113年度已編列  15,000千元,本年度續編第2  年經費10,000千元,本科目編  列1,000千元,與上年度同。 13.新增內政部警政署保安警察  第二總隊擴編轉型計畫總經費  1,749,974千元,分4年辦理,  本年度編列761,445千元,本  科目編列52,237千元。 14.新增精進民力任務隊編組訓  練服勤中程計畫經費22,180千  元。 15.新增強化空襲警報發放及警  察機關指揮通訊備援中程計畫  -建置全國警察機關各級勤務  指揮中心備援處所計畫總經費  289,707千元,分2年辦理,本  年度編列第1年經費51,064千  元。 16.新增警政關鍵系統多重異地  備援備份及資安防護中程計畫  總經費830,000千元,分4年辦  理,本年度編列第1年經費204  ,300千元,本科目編列46,500  千元。" 2025,3808211200,910475000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,警務管理,警政支出,7.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.警察通訊所辦理有線及無線電  訊電路工作經費586,404千元  ,較上年度增列472,637千元  ,包括:  (1)基本行政工作維持與有線   及無線電訊業務工作經費54   ,148千元,較上年度增列電   費等4,187千元。  (2)警用無線電汰換更新中程   計畫-無線電通訊系統建置   及中央警察機關終端通訊設   備總經費1,031,242千元,   分6年辦理,109至113年度   已編列894,980千元,本年   度續編最後1年經費136,262   千元,較上年度增列92,456   千元。  (3)警察執法安全堅實方案-   警用通訊網與設備效能提升   計畫總經費104,000千元,   分4年辦理,112至113年度   已編列44,000千元,本年度   續編第3年經費36,000千元   ,較上年度增列16,000千元   。  (4)新增強化空襲警報發放及   警察機關指揮通訊備援中程   計畫-強化警用通訊備援建   置計畫總經費841,953千元   ,分2年辦理,本年度編列   第1年經費359,994千元。 2.警察機械修理廠辦理警用武器  與車輛維修及零組件製造業務  經費5,041千元,較上年度減  列資訊機房消防設施改善等經  費788千元。 3.警察廣播電臺辦理治安交通宣  導工作業務經費123,646千元  ,較上年度增列建置調頻廣播  發射站及異地備援機房等經費  24,212千元。 4.民防指揮管制所辦理防情管制  業務及通信設施工作經費129,  131千元,較上年度增列106,4  18千元,包括:  (1)基本行政工作維持與防情   管制業務及通信設施工作經   費18,508千元,較上年度減   列建置電磁脈衝防護設備及   示警閘道器等經費4,205千   元。  (2)新增強化空襲警報發放及   警察機關指揮通訊備援中程   計畫-強化空襲警報發放備   援計畫總經費213,748千元   ,分2年辦理,本年度編列   第1年經費110,623千元。 5.鐵路警察局辦理鐵路治安維護  工作經費38,155千元,較上年  度減列建置薪資管理系統等經  費8,363千元。 6.高雄港務警察總隊辦理高雄港  區治安維護工作經費7,550千  元,較上年度增列文康活動費  等206千元。 7.臺中港務警察總隊辦理臺中港  及麥寮工業專用港港區治安維  護工作經費5,432千元,較上  年度減列待勤處所修繕等經費  5,208千元。 8.基隆港務警察總隊辦理基隆港  區治安維護工作經費8,694千  元,較上年度減列待勤處所修  繕及資訊機房消防設施改善等  經費2,193千元。 9.花蓮港務警察總隊辦理花蓮港  及和平工業專用港港區治安維  護工作經費6,422千元,較上  年度減列總隊部廳舍公共安全  改善工程等經費5,805千元。" 2025,3808211300,1006885000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,保安警察業務,警政支出,7.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.保安警察第一總隊辦理警力派  遣、訓練、警戒及秩序維護業  務等經費218,956千元,較上  年度減列24,258千元,包括:  (1)基本行政工作及執行各項   勤業務等經費162,154千元   ,較上年度減列維安特勤隊   新進隊員裝備購置及靶場整   修工程等經費42,060千元。  (2)維安特勤隊武器裝備精進   改善中程計畫第二期總經費   143,386千元,分4年辦理,   111至113年度已編列86,584   千元,本年度續編最後1年   經費56,802千元,較上年度   增列17,802千元。 2.保安警察第二總隊辦理保護國  家關鍵基礎設施業務等經費46  1,594千元,較上年度增列455  ,290千元,包括:  (1)基本行政工作及執行各項   勤業務等經費5,466千元,   較上年度減列未經銓敍退休   人員優惠存款利息差額補貼   等經費838千元。  (2)新增內政部警政署保安警   察第二總隊擴編轉型計畫總   經費1,749,974千元,分4年   辦理,本年度編列761,445   千元,本科目編列456,128   千元。 3.保安警察第三總隊辦理貨櫃安  全檢查業務經費55,606千元,  較上年度減列購置手持式背散  X光掃描儀等經費13,345千元  。 4.保安警察第四總隊辦理警力派  遣、訓練、警戒及秩序維護業  務等經費31,486千元,較上年  度減列資訊機房消防設施改善  等經費3,812千元。 5.保安警察第五總隊辦理警力派  遣、訓練、警戒及秩序維護業  務等經費43,723千元,較上年  度減列雨污水分離改善工程及  路面整修工程等經費12,460千  元。 6.保安警察第六總隊辦理國家首  長安全警衛及中央憲政機關駐  衛業務等經費113,941千元,  較上年度減列松園駐地廳舍修  繕工程等經費1,685千元。 7.保安警察第七總隊辦理維護派  駐機關安全執行專責任務等經  費81,579千元,較上年度增列  1,638千元,包括:  (1)基本行政工作及執行各項   勤業務等經費64,224千元,   較上年度增列電費及廳舍搬   遷等經費6,337千元。  (2)預防山林盜伐之精進作為   方案總經費67,503千元,分   4年辦理,112至113年度已   編列25,094千元,本年度續   編第3年經費17,355千元,   較上年度減列4,699千元。" 2025,3808211400,321273000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,國道警察業務,警政支出,7.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費13,181千  元,較上年度增列文康活動費  等1,674千元。 2.維持交通秩序及安全經費308,  092千元,較上年度減列汰換  冷氣機及局本部數位式有線電  話設備等經費7,769千元。" 2025,3808211500,6754358000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,刑事警察業務,警政支出,7.3.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費84,997千  元,較上年度增列電費等7,72  5千元。 2.犯罪資料及指紋分析電腦化經  費69,788千元,較上年度減列  資訊安全服務等經費9千元。 3.國際刑警組織聯繫及偵防涉外  案件經費22,308千元,較上年  度增列跨境合作打擊詐欺等經  費7,207千元。 4.爆炸物案件現場採證與蒐證工  作經費23,733千元,較上年度  增列新興毒品檢析、尿液檢驗  耗材及儀器維護等經費890千  元。 5.偵辦與督導刑案偵破及檢肅治  平對象經費597,101千元,較  上年度增列辦理提升民眾反詐  騙意識等經費352,499千元。 6.辦理刑事偵防綜合業務經費26  0,691千元,較上年度增列通  訊監察幣流情資整合分析系統  授權等經費127,719千元。 7.充實刑事警察設備經費554,39  5千元,較上年度增列通訊監  察系統整併等經費255,152千  元。  8.警察科技偵查躍升方案—邁向  新框架厚植科技偵查能量計畫  總經費85,132千元,分4年辦  理,112至113年度已編列41,3  01千元,本年度續編第3年經  費27,116千元,較上年度增列  16,915千元。 9.警察科技偵查躍升方案—5G行  動寬頻通訊監察建置計畫總經  費637,465千元,分3年辦理,  112至113年度已編列436,536  千元,本年度續編最後1年經  費200,929千元,較上年度減  列27,849千元。 10.警察科技偵查躍升方案—鑑  識及防爆量能進階計畫總經費  547,609千元,分4年辦理,11  2至113年度已編列274,259千  元,本年度續編第3年經費248  ,704千元,較上年度增列52,9  05千元。 11.強化社會安全網第二期計畫  -少年偏差行為輔導業務總經  費344,474千元,分4年辦理,  111至113年度已編列238,282  千元,本年度續編最後1年經  費106,192千元,較上年度增  列8,207千元。 12.因應司法變革充實鑑識質量  計畫經費2,907千元,較上年  度減列延聘優秀國內外專家講  授課程及鑑識研習會訓練等經  費251千元。 13.贓證物品管理智能庫房計畫  總經費126,269千元,分4年辦  理,113年度已編列21,976千  元,本年度續編第2年經費34,  797千元,較上年度增列12,82  1千元。 14.機關資料傳輸韌性強化暨發  放共用基礎平臺建置計畫-警  政署及所屬總經費45,000千元  ,分4年辦理,113年度已編列  15,000千元,本年度續編第2  年經費10,000千元,本科目編  列5,000千元,較上年度減列5  ,000千元。 15.新增深化資安跨域整合聯防  計畫-精進科技偵查能量計畫  經費19,700千元。 16.新增網路科技運用精進計畫  經費4,496,000千元。 17.上年度精進警察科技偵查設  備及人才培訓計畫-提升中央  警察機關科技偵查設備及人員  訓練預算業已編竣,所列5,93  1千元如數減列。 18.上年度資安跨域整合聯防計  畫-厚植刑事科技研發能量計  畫(APP智慧分析及關聯子計  畫)預算業已編竣,所列19,8  39千元如數減列。" 2025,3808211600,1823358000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,初級警察教育,警政支出,7.3.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政及教務工作維持費71  ,311千元,較上年度增列舊有  眷舍拆除等經費7,250千元。 2.基本教學訓輔工作經費272,66  5千元,較上年度減列194,056  千元,包括:  (1)辦理教學訓輔工作經費139   ,096千元,較上年度增列教   室及實驗室電費等9,663千   元。  (2)因應新型態犯罪提升教學   量能計畫總經費125,000千   元,分3年辦理,113年度已   編列57,962千元,本年度續   編第2年經費29,681千元,   較上年度減列28,281千元。  (3)新增行健樓2樓靶場及莊敬   樓2、3樓學生浴廁整修工程   32,746千元。  (4)新增英才樓及三民樓等冷   氣裝設工程71,142千元。  (5)上年度辦理臺灣警察專科   學校學生宿舍大樓新建工程   中程個案計畫、自強樓2樓   靶場及育才樓3、4樓學生浴   廁整修工程、樂育樓與莊敬   樓等電力系統改善及冷氣裝   設工程等預算業已編竣,所   列279,326千元如數減列。 3.學生公費1,469,135千元,較  上年度增列學生生活津貼及主  副食費等222,542千元。 4.辦理招生考試工作經費10,247  千元,與上年度同。" 2025,3808219000,321720000,營建工程,內政部主管,警政署及所屬,一般建築及設備,警政支出,7.3.8.1, 2025,3808219800,47000000,無細項,內政部主管,警政署及所屬,第一預備金,警政支出,7.3.9,仍照上年度預算數編列。 2025,3808410100,656531000,無細項,內政部主管,中央警察大學,一般行政,警政支出,7.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費632,380千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費38,264千元。 2.基本行政工作維持費24,151千  元,較上年度增列年金改革節  省退撫給付挹注公務人員退休  撫卹基金等經費1,837千元。" 2025,3808410200,691276000,無細項,內政部主管,中央警察大學,高級警察教育,警政支出,7.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.教務行政及警察博物館工作維  持經費5,345千元,較上年度  增列講座鐘點費等593千元。 2.教學訓輔基本工作維持經費22  2,577千元,較上年度增列綜  合警技館整修工程等經費21,7  73千元。 3.出國研究及出席國際會議經費  471千元,較上年度減列刑事  鑑識教學研究培訓計畫等經費  49千元。 4.軍訓服役、警用技能教學及學  生生活管理經費27,305千元,  較上年度增列汰換射擊館彈塵  回收過濾芯等經費4,726千元  。 5.員警陞(在)職暨特考班教育  訓練及生活管理經費46,274千  元,較上年度增列警察特考相  關訓練班期等經費7,219千元  。 6.學生公費275,058千元,較上  年度增列學生生活津貼等經費  22,115千元。 7.鑑定工作業務經費205千元,  較上年度減列辦理鑑定工作費  110千元。 8.辦理招生考試工作經費4,496  千元,較上年度減列試務經費  35千元。 9.因應新型態犯罪提升教學量能  計畫總經費261,852千元,分3  年辦理,113年度已編列66,00  5千元,本年度續編第2年經費  109,545千元,較上年度增列4  3,540千元。" 2025,3808419800,1459000,無細項,內政部主管,中央警察大學,第一預備金,警政支出,7.4.3,仍照上年度預算數編列。 2025,3708510100,983234000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,一般行政,民政支出,7.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費873,561千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費37,407千元。 2.基本行政工作維持費109,673  千元,較上年度增列地方消防  人員因公傷殘、死亡慰問金及  撫卹等經費30,902千元。" 2025,3708511000,4391328000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,消防救災業務,民政支出,7.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.加強災害管理工作經費379,77  9千元,較上年度增列143,704  千元,包括:  (1)辦理各類災害預防、防災   、逃生媒體宣導等經費4,04   7千元,較上年度減列強化   重要科學園區消防量能及防   護中程計畫等經費1,967千   元。  (2)強韌臺灣大規模風災震災   整備與協作計畫總經費819,   459千元,分5年辦理,112   至113年度已編列286,871千   元,本年度續編第3年經費1   75,605千元,較上年度減列   18,287千元。  (3)臺美暨國際人道救援及災   害管理合作交流中程計畫總   經費301,858千元,分5年辦   理,112至113年度已編列10   3,392千元,本年度續編第3   年經費51,696千元,本科目   編列41,919千元,較上年度   增列5,750千元。  (4)新增建構消防人員工作安   全衛生作業中程計畫總經費   1,100,540千元,分5年辦理   ,本年度編列第1年經費161   ,908千元,本科目編列158,   208千元。 2.強化整備應變及民力救援效能  經費232,318千元,較上年度  增列23,462千元,包括:  (1)辦理緊急應變小組與防災   及救災整備工作等經費7,93   2千元,較上年度增列中央   災害應變中心視聽影音設備   維護等經費5,000千元。  (2)辦理義勇消防組織與災害   防救團體訓練等經費11,128   千元,與上年度同。  (3)強化災害防救志工救災協   勤量能計畫總經費229,278   千元,分6年辦理,111至11   3年度已編列111,759千元,   本年度續編第4年經費31,37   0千元,較上年度減列9,177   千元。  (4)韌性臺灣—強化各類型義   消科技化訓練與精進裝備中   程計畫總經費495,241千元   ,分6年辦理,113年度已編   列68,908千元,本年度續編   第2年經費98,500千元,本   科目編列92,541千元,較上   年度增列27,639千元。  (5)建置臺灣民間自主緊急應   變隊中程計畫總經費681,34   9千元,分6年辦理,113年   度已編列89,347千元,本年   度續編第2年經費89,347千   元,與上年度同。 3.加強火災預防與危險物品管理  工作經費88,435千元,較上年  度增列12,534千元,包括:  (1)辦理各項火災預防暨危險   物品管理業務等經費41,075   千元,較上年度減列汰換多   切面電腦斷層掃描儀等經費   34,826千元。  (2)新增精進火災調查效能暨   服務躍升中程計畫總經費29   7,530千元,分4年辦理,本   年度編列第1年經費47,360   千元。 4.加強救災救護經費1,034,156  千元,較上年度增列767,544  千元,包括:  (1)辦理各項救助隊暨各級救   護技術員訓練及購置救護裝   備等經費11,133千元,較上   年度增列節約淡水救災資源   暨提升救災效能計畫等經費   680千元。  (2)提升山域事故救援效能五   年中程計畫總經費526,851   千元,分5年辦理,113年度   已編列112,809千元,本年   度續編第2年經費162,503千   元,較上年度增列49,694千   元。  (3)AI智慧搜救派遣系統建置   中程計畫總經費346,598千   元,分3年辦理,113年度已   編列55,950千元,本年度續   編第2年經費187,750千元,   較上年度增列131,800千元   。  (4)新增建構國家安全化學與   韌性永續計畫總經費2,559,   077千元,分5年辦理,本年   度編列第1年經費404,072千   元。  (5)新增救急救難一站通—緊   急醫療救護開展計畫10,462   千元。  (6)新增提升高科技廠房救災   量能暨建構區域聯防機制五   年中程計畫總經費3,495,29   7千元,分5年辦理,本年度   編列第1年經費6,150千元。  (7)新增韌性國家醫療整備計   畫總經費828,886千元,分4   年辦理,本年度編列256,36   8千元,本科目編列252,086   千元。  (8)上年度緊急醫療救護智能   平臺—救急救難一站通推動   計畫預算業已編竣,所列10   ,008千元如數減列。  (9)上年度建構安全化學環境   計畫預算業已編竣,所列77   ,392千元如數減列。 5.加強防救災資通訊工作經費1,  808,035千元,較上年度增列1  ,336,844千元,包括:  (1)辦理防救災資通訊系統、   衛星及微波通訊系統維護等   經費121,882千元,較上年   度增列應變管理資訊系統維   護等經費3,800千元。  (2)機關資料傳輸韌性強化暨   發放共用基礎平臺建置計畫   —消防署及所屬總經費20,0   00千元,分4年辦理,113年   度已編列5,000千元,本年   度續編第2年經費5,000千元   ,與上年度同。  (3)建構韌性臺灣因應極端情   況災害應變中心與119指揮   中心異地強固中程計畫總經   費1,721,287千元,分3年辦   理,113年度已編列119,335   千元,本年度續編第2年經   費814,219千元,較上年度   增列694,884千元。  (4)資通訊設備多重異地備援   備份中程計畫總經費999,57   6千元,分3年辦理,113年   度已編列196,028千元,本   年度續編第2年經費456,515   千元,本科目編列450,993   千元,較上年度增列257,04   5千元。  (5)建構數位韌性防救災緊急   通訊系統中程計畫總經費1,   938,697千元,分5年辦理,   113年度已編列34,826千元   ,本年度續編第2年經費415   ,941千元,較上年度增列38   1,115千元。 6.加強消防訓練中心工作經費84  8,605千元,較上年度增列207  ,081千元,包括:  (1)辦理各項消防專業訓練、   設施維護及設備汰換等經費   522,413千元,較上年度增   列消防特考班學生公費等33   ,882千元。  (2)消防署訓練中心充實建置   計畫總經費1,231,554千元   ,分11年辦理,104至113年   度已編列1,184,547千元,   本年度續編最後1年經費47,   007千元,較上年度減列105   ,986千元。  (3)新增充實精進防救災訓練   量能及設施(備)中程計畫   總經費845,287千元,分5年   辦理,本年度編列第1年經   費173,088千元。  (4)新增智慧科技消防全民防   救災整備研發計畫總經費38   4,826千元,分3年辦理,本   年度編列第1年經費106,097   千元。" 2025,3708512000,18871000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,港務消防業務,民政支出,7.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費2,915千  元,較上年度增列年金改革節  省退撫給付挹注公務人員退休  撫卹基金等經費17千元。 2.韌性臺灣—強化各類型義消科  技化訓練與精進裝備中程計畫  總經費495,241千元,分6年辦  理,113年度已編列68,908千  元,本年度續編第2年經費98,  500千元,本科目編列5,959千  元,較上年度增列1,953千元  。 3.資通訊設備多重異地備援備份  中程計畫總經費999,576千元  ,分3年辦理,113年度已編列  196,028千元,本年度續編第2  年經費456,515千元,本科目  編列5,522千元,較上年度增  列3,442千元。 4.新增建構消防人員工作安全衛  生作業中程計畫總經費1,100,  540千元,分5年辦理,本年度  編列第1年經費161,908千元,  本科目編列1,500千元。 5.新增韌性國家醫療整備計畫總  經費828,886千元,分4年辦理  ,本年度編列256,368千元,  本科目編列2,975千元。" 2025,3708513000,324596000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,特種搜救業務,民政支出,7.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費32,858千  元,較上年度增列5G數位AI救  援平臺系統維運等經費18,877  千元。 2.臺美暨國際人道救援及災害管  理合作交流中程計畫總經費30  1,858千元,分5年辦理,112  至113年度已編列103,392千元  ,本年度續編第3年經費51,69  6千元,本科目編列9,777千元  ,較上年度減列5,750千元。 3.精進國際人道救援能力暨緊急  應變救災裝備器材物資倉儲中  程計畫總經費1,205,727千元  ,分5年辦理,113年度已編列  63,506千元,本年度續編第2  年經費278,454千元,較上年  度增列214,948千元。 4.新增建構消防人員工作安全衛  生作業中程計畫總經費1,100,  540千元,分5年辦理,本年度  編列第1年經費161,908千元,  本科目編列2,200千元。 5.新增韌性國家醫療整備計畫總  經費828,886千元,分4年辦理  ,本年度編列256,368千元,  本科目編列1,307千元。" 2025,3708519000,1820000,交通及運輸設備,內政部主管,消防署及所屬,一般建築及設備,民政支出,7.5.5.1, 2025,3708519800,1620000,無細項,內政部主管,消防署及所屬,第一預備金,民政支出,7.5.6,仍照上年度預算數編列。 2025,5608560100,818945000,無細項,內政部主管,國家公園署及所屬,一般行政,農業支出,7.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費788,262千元,較  上年度伸算增列調整待遇及職  務列等調升等經費60,272千元  。 2.基本行政工作維持費30,683千  元,較上年度增列辦理勞務承  攬等經費8,172千元。" 2025,5608561000,192341000,無細項,內政部主管,國家公園署及所屬,國家公園業務,農業支出,7.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合計劃業務經費21,370千元  ,較上年度減列委託辦理重要  濕地保育利用計畫研擬及檢討  作業等經費1,319千元。 2.環境規劃業務經費79,092千元  ,較上年度增列購置網路資安  軟體設備及伺服器虛擬化硬體  設備等經費4,607千元。 3.遊憩管理業務經費43,712千元  ,較上年度增列辦理遊憩服務  規劃及品質監測與山林開放業  務等經費4,186千元。 4.保育解說業務經費44,607千元  ,較上年度減列辦理國家公園  署全球資訊網站建置及維運等  經費2,301千元。 5.其他設備經費3,560千元,較  上年度減列汰換電腦及購置資  訊儲存設備等經費602千元。" 2025,5608562000,325183000,墾丁國家公園經營管理,內政部主管,國家公園署及所屬,國家公園經營管理,農業支出,7.6.3.1, 2025,5608569800,500000,無細項,內政部主管,國家公園署及所屬,第一預備金,農業支出,7.6.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3708580100,3701093000,無細項,內政部主管,移民署,一般行政,民政支出,7.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費3,673,206千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費161,206千元。  2.基本行政工作維持費27,887千  元,較上年度增列廣平大樓內  牆龜裂修繕等經費4,969千元  。" 2025,3708581100,1826394000,無細項,內政部主管,移民署,入出國及移民管理業務,民政支出,7.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.貫徹執行入出國及移民政策經  費201,402千元,較上年度增  列水電費及訓練中心學員寢室  改善工程等經費24,338千元。 2.辦理海外事務及人流管理工作  經費147,356千元,較上年度  增列67,158千元,包括:  (1)辦理與各國移民業務之合   作聯繫、大陸偷渡犯遣返監   交及人流管理業務經費43,8   17千元,較上年度減列購置   行動裝置高階鑑識分析專用   電腦經費150千元。  (2)贓證物品管理智能庫房計   畫總經費56,770千元,分2   年辦理,113年度已編列36,   231千元,本年度續編最後1   年經費20,539千元,較上年   度減列15,692千元。  (3)新增移民科技偵查躍進計   畫經費83,000千元。 3.建立整體性入出國及移民管理  資訊系統經費889,233千元,  較上年度增列183,209千元,  包括:  (1)入出國移民管理資訊系統   維運經費358,033千元,較   上年度減列汰換資通安全防   控維運防火牆、強化身分鑑   別機制及個資查詢系統等經   費11,456千元。  (2)機關資料傳輸韌性強化暨   發放共用基礎平臺建置計畫   —移民署總經費47,300千元   ,分4年辦理,113年度已編   列24,800千元,本年度續編   第2年經費7,500千元,較上   年度減列17,300千元。  (3)新住民數位應用培力計畫   經費26,000千元,較上年度   減列開設新住民資訊課程及   行動學習設備借用等經費5,   208千元。  (4)旅客訂位及行程分析系統   第2期建置計畫經費35,798   千元,較上年度增列資料蒐   集介接及鏈結等經費1,798   千元。  (5)建構新世代國境查驗服務   計畫總經費699,483千元,   分4年辦理,112至113年度   已編列384,598千元,本年   度續編第3年經費253,341千   元,較上年度增列51,748千   元。  (6)外國專業人才及創業家一   站式整合擴充計畫經費4,34   1千元,較上年度減列系統   開發等經費593千元。  (7)行政部門關鍵民生系統精   進雲端備份及回復計畫—移   民署總經費159,700千元,   分4年辦理,113年度已編列   40,000千元,本年度續編第   2年經費38,000千元,較上   年度減列2,000千元。  (8)新增打造國境安全智慧應   用數位韌性計畫經費166,22   0千元。 4.移民輔導人口販運防制及居留  定居管理經費437,532千元,  較上年度增列防制人口販運各  項工作相關經費與協助非本國  籍兒童配賦統一證號作業及新  住民發展署籌設規劃等經費3,  741千元。 5.加強入出國及移民管理規劃經  費3,366千元,較上年度增列  大陸專業及商務人士線上系統  申辦業務電話諮詢等經費51千  元。 6.執行外來人口管理服務及違法  調查處理業務經費86,982千元  ,較上年度減列66,205千元,  包括:  (1)辦理移民服務、入出國管   理、外來人口訪查、收容管   理及遣返業務經費86,982千   元,較上年度增列服務站與   專勤隊廳舍整修及空調改善   工程等經費21,167千元。  (2)南區事務大隊大隊部及高   雄市專勤隊辦公廳舍新建工   程計畫總經費492,344千元   ,分8年辦理,109至113年   度已編列185,305千元,本   年度暫緩編列,上年度所列   87,372千元如數減列。 7.執行國境管理及查驗許可經費  60,523千元,較上年度增列金  門水頭港新建旅客服務中心辦  公空間室內裝修工程、購置查  驗章及新式備勤床組等經費16  ,925千元。" 2025,3708589000,13860000,交通及運輸設備,內政部主管,移民署,一般建築及設備,民政支出,7.7.3.1, 2025,3708589800,2000000,無細項,內政部主管,移民署,第一預備金,民政支出,7.7.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5208610100,99383000,無細項,內政部主管,建築研究所,一般行政,科學支出,7.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費96,322千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費  4,864千元。  2.基本行政工作維持費3,061千  元,較上年度增列電費等153  千元。" 2025,5208615500,203590000,無細項,內政部主管,建築研究所,建築研究業務,科學支出,7.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃經費20,929千元,較  上年度減列辦理高齡科技產業  —普惠科技驅動高齡市場商機  計畫等經費264千元。 2.安全防災經費37,237千元,較  上年度增列辦理防火實驗中心  試驗服務計畫等經費2,407千  元。 3.工程技術經費50,581千元,較  上年度增列辦理材料實驗中心  試驗服務計畫等經費3,885千  元。 4.環境控制經費94,843千元,較  上年度增列辦理永續健康綠建  築環境科技計畫等經費492千  元。" 2025,5208619800,180000,無細項,內政部主管,建築研究所,第一預備金,科學支出,7.8.3,仍照上年度預算數編列。 2025,3708650100,504952000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,一般行政,民政支出,7.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費467,087千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費12,503千元。 2.基本行政工作維持費37,865千  元,較上年度增列土地租金及  電費等2,077千元。" 2025,3708651000,1665743000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,空中勤務業務,民政支出,7.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.航務、機務及飛安經費1,226,  103千元,較上年度增列149,2  23千元,包括:  (1)辦理飛行人員學科訓練及   空勤機組人員團體保險等經   費57,516千元,較上年度減   列空勤機組人員執行空中勤   務團體保險等經費1,582千   元。  (2)飛機及救災救護裝備器材   維護保養暨棚廠安全相關後   勤維持等經費1,168,587千   元,較上年度增列150,805   千元。 2.勤務指揮工作經費15,190千元  ,較上年度增列汰購監視系統  及儲存設備等經費3,500千元  。 3.勤務棚廠廳舍興建整修工程經  費424,000千元,較上年度增  列257,542千元,包括:  (1)臺北松山駐地直升機棚廠   暨代拆代建空軍司令部松山   基地指揮部飛機棚廠等興建   工程計畫總經費3,499,261   千元,分9年辦理,109至11   3年度已編列1,436,140千元   ,本年度續編第6年經費400   ,000千元,較上年度增列30   6,542千元。  (2)新增臺中駐地勤務棟遮陽   板鋼骨結構補強除銹上漆工   程經費24,000千元。  (3)上年度臺中駐地棚廠橫移   式抗颱大門建置工程預算業   已編竣,所列70,000千元如   數減列。  (4)上年度高雄舊駐地廳舍及   棚廠拆除工程預算業已編竣   ,所列3,000千元如數減列   。 4.充實直升機周邊設備經費450  千元,較上年度減列汰購救災  救護相關裝備等經費50千元。" 2025,3708659000,0,交通及運輸設備,內政部主管,空中勤務總隊,一般建築及設備,民政支出,7.9.3.1, 2025,3708659800,1000000,無細項,內政部主管,空中勤務總隊,第一預備金,民政支出,7.9.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3911010100,8732053000,無細項,外交部主管,外交部,一般行政,外交支出,8.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費8,151,599千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費322,861千元。 2.基本行政工作維持費234,709  千元,較上年度增列機械設備  費等34,036千元。 3.檔案處理經費40,472千元,較  上年度減列新檔案大樓空間規  劃等經費14,968千元。  4.資訊處理經費285,892千元,  較上年度增列資訊服務費等4,  119千元。 5.台灣美國事務委員會事務管理  3,767千元,較上年度增列一  般事務費等60千元。  6.桃園國際機場接待室基本行政  維持15,614千元,較上年度增  列第三航廈貴賓室裝修等經費  8,054千元。" 2025,3911011000,257637000,無細項,外交部主管,外交部,外交管理業務,外交支出,8.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費131,289  千元,較上年度增列一般事務  費等27,311千元。  2.各地區工作會報18,993千元,  較上年度增列國外旅費等417  千元。  3.外交領事人員進修14,744千元  ,較上年度減列教育訓練費1,  294千元。 4.外交及國際法研究獎學金設置  1,150千元,與上年度同。  5.製作國情資料91,461千元,較  上年度增列一般事務費等4,48  0千元。" 2025,3911011300,3533961000,無細項,外交部主管,外交部,駐外機構業務,外交支出,8.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.駐外使領單位基本行政工作維  持費3,385,692千元,較上年  度增列其他業務租金等325,00  1千元。 2.駐外經濟單位基本行政工作維  持費34,483千元,較上年度增  列國外旅費等11,017千元。 3.駐外教育單位基本行政工作維  持費11,975千元,較上年度增  列國外旅費等2,704千元。 4.駐外觀光單位基本行政工作維  持費11,819千元,較上年度增  列一般事務費等2,607千元。 5.駐外僑務單位基本行政工作維  持費23,166千元,較上年度增  列國外旅費等2,306千元。 6.駐外科技單位基本行政工作維  持費15,092千元,與上年度同  。 7.駐外文化中心基本行政工作維  持費29,828千元,較上年度增  列一般事務費等1,046千元。 8.駐外核安單位基本行政工作維  持費1,317千元,較上年度增  列國外旅費等63千元。  9.駐外金融單位基本行政工作維  持費8,245千元,較上年度增  列國外旅費等3,494千元。  10.駐外醫療衛生推廣業務基本  行政工作維持費701千元,較  上年度增列國外旅費35千元。 11.駐外漁業單位基本行政工作  維持費3,514千元,較上年度  增列資訊軟硬體設備費等182  千元。  12.駐外勞動單位基本行政工作  維持費1,069千元,較上年度  增列國外旅費等226千元。  13.駐外財政單位基本行政工作  維持費1,605千元,較上年度  增列國外旅費等402千元。 14.新增駐外退輔單位基本行政  工作維持費5,455千元。" 2025,3911011400,2517169000,無細項,外交部主管,外交部,國際會議及交流,外交支出,8.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.參與國際組織活動369,441千  元,較上年度減列國外旅費等  15,205千元。 2.協助各種國際交流1,182,842  千元,較上年度減列33,220千  元,包括:  (1)學術交流408,105千元,較   上年度減列辦理對學術界交   流活動等經費2,510千元。  (2)文化交流75,600千元,較   上年度減列文化外交等經費   5,991千元。  (3)經貿外交225,482千元,較   上年度增列經貿交流活動等   經費9,588千元。  (4)其他國際交流活動473,655   千元,較上年度減列國外旅   費等34,307千元。 3.出國訪問424,695千元,較上  年度增列國外旅費162,513千  元。  4.訪賓接待540,191千元,較上  年度增列歐洲地區訪賓接待等  經費65,727千元。" 2025,3911011500,12480899000,無細項,外交部主管,外交部,國際合作及關懷,外交支出,8.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.駐外技術服務1,079,354千元  ,較上年度增列辦理拉丁美洲  及加勒比海地區駐外技術團等  經費53,294千元。  2.加強雙邊及多邊合作10,144,5  43千元,較上年度減列雙邊合  作計畫等經費870,852千元。 3.對國際之關懷救助及重建1,25  7,002千元,較上年度增列國  際重大災變救援款等45,628千  元。" 2025,3911019000,831496000,營建工程,外交部主管,外交部,一般建築及設備,外交支出,8.1.6.1, 2025,3911019800,70000000,無細項,外交部主管,外交部,第一預備金,外交支出,8.1.7,仍照上年度預算數編列。 2025,391101A000,1821387000,無細項,外交部主管,外交部,外交支出機密預算,外交支出,8.1.8, 2025,3911100100,307922000,無細項,外交部主管,領事事務局,一般行政,外交支出,8.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費256,015千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費15,170千元。 2.基本行政工作維持費51,907千  元,較上年度增列分攤中央聯  合辦公大樓北棟空調箱汰換、  局本部資訊機房空調及環境控  制系統汰換等經費12,646千元  。" 2025,3911101000,1281755000,無細項,外交部主管,領事事務局,領事事務管理,外交支出,8.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費103,928  千元,較上年度減列護照線上  申辦系統建置等經費5,921千  元。 2.印刷及製作護照1,068,515千  元,較上年度減列印製晶片護  照及護照登錄外包等經費286,  610千元。 3.印製申請證照表件及須知17,5  13千元,較上年度減列印製簽  證貼紙等經費934千元。 4.加強領務服務工作64,030千元  ,較上年度增列護照親辦委辦  費及製作APEC商務旅行卡耗材  費等6,269千元。 5.領務電信傳遞22,541千元,較  上年度減列資訊通訊費117千  元。 6.領務分支機構工作維持費5,22  8千元,較上年度增列辦公室  清潔等經費294千元。" 2025,3911109800,1500000,無細項,外交部主管,領事事務局,第一預備金,外交支出,8.2.3,仍照上年度預算數編列。 2025,3911200100,82900000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,一般行政,外交支出,8.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費54,084千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費  1,957千元。 2.基本行政工作維持費28,816千  元,較上年度減列國外旅費等  767千元。" 2025,3911201000,18577000,外交領事人員訓練,外交部主管,外交及國際事務學院,外交領事人員講習,外交支出,8.3.2.1, 2025,3911209000,2030000,交通及運輸設備,外交部主管,外交及國際事務學院,一般建築及設備,外交支出,8.3.3.1, 2025,3911209800,125000,無細項,外交部主管,外交及國際事務學院,第一預備金,外交支出,8.3.4,仍照上年度預算數編列。 2025,4614010100,770321000,無細項,國防部主管,國防部,一般行政,國防支出,9.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費312,093千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費13,650千元。 2.基本行政工作維持422,427千  元,較上年度增列電費及營區  滲漏改善工程等經費68,494千  元。 3.國防採購35,801千元,較上年  度增列管理資訊系統硬體設備  採購等經費33千元。" 2025,4614011000,432798000,無細項,國防部主管,國防部,國防政策規劃與督導,國防支出,9.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.戰略規劃28,612千元,較上年  度增列國防報告書編纂等經費  1,458千元。 2.整合評估285,803千元,較上  年度增列捐助財團法人國防安  全研究院等經費39,499千元。 3.國防資源管理64,418千元,較  上年度增列委託列管軍品級別  認證評鑑作業等經費1,595千  元。 4.法律事務31,284千元,較上年  度增列辦理聖雷莫國際人道法  學院圓桌會議等經費760千元  。 5.督察作業22,681千元,較上年  度增列汰換伺服器等經費3,41  5千元。" 2025,4614012000,500000000,無細項,國防部主管,國防部,國家軍事博物館,國防支出,9.1.3,"國家軍事博物館設備案計畫總經 費839,000千元,110-115年執行 ,以前年度已編列81,829千元, 本年度編列500,000千元。" 2025,4614019000,0,營建工程,國防部主管,國防部,一般建築及設備,國防支出,9.1.4.1, 2025,4614019800,95000,無細項,國防部主管,國防部,第一預備金,國防支出,9.1.5,仍照上年度預算數編列。 2025,4614020100,5419237000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事行政,國防支出,9.2.1,"1.本年度預算數各單位編列情形  如下:   (1)陸軍司令部1,621,980千元   。  (2)海軍司令部558,493千元。  (3)空軍司令部624,263千元。  (4)憲兵指揮部111,102千元。  (5)資通電軍指揮部65,688千   元。  (6)政治作戰局446,321千元。  (7)軍備局87,318千元。  (8)主計局132,099千元。  (9)軍醫局981,493千元。  (10)全民防衛動員署352,087   千元。  (11)國防大學35,063千元。  (12)中正國防幹部預備學校7,   179千元。  (13)參謀本部226,638千元。  (14)軍事情報局85,636千元。  (15)電訊發展室73,438千元。  (16)院檢單位10,439千元。 2.本年度預算數之內容與上年度  之比較如下:  (1)人事行政經費446,977千元   ,較上年度減列軍墓營區墓   區邊坡穩固整修工程等經費   9,939千元。  (2)情報及測量作業經費319,5   25千元,較上年度增列情報   作戰指管系統維護等經費32   ,825千元。  (3)法務及法制作業經費25,09   4千元,與上年度同。  (4)採購及外購軍品作業費經   費363,057千元,較上年度   減列離(赴)任人員旅費等24   ,853千元。  (5)史政作業經費24,169千元   ,較上年度減列中海艦基礎   維護與現況調查計畫等經費   28,265千元。  (6)計畫管理作業經費11,282   千元,較上年度增列辦理後   續兵力結構規劃作業等經費   1,493千元。  (7)效益評估作業經費1,764千   元,與上年度同。  (8)官兵權益保障作業經費5,1   02千元,與上年度同。  (9)管考作業經費2,351千元,   較上年度增列委託研究計畫   等經費141千元。  (10)主計作業經費58,454千元   ,較上年度增列軍購案審核   旅費等550千元。  (11)行政事務經費1,854,266   千元,較上年度增列組織編   裝調整等經費46,014千元。  (12)其他作業經費84,359千元   ,與上年度同。  (13)國會連絡作業經費3,097   千元,與上年度同。  (14)案管作業經費44,215千元   ,較上年度減列文卷檔案室   暨庫房改善等經費3,448千   元。  (15)督察作業經費49,875千元   ,較上年度增列辦理飛安訓   練課程等經費1,348千元。  (16)政戰綜合作業經費722,85   4千元,較上年度增列國軍   各級政戰單位工作費等59,8   34千元。  (17)軍事醫療作業經費1,336,   972千元,較上年度減列防   疫物資籌購等經費8,817千   元。  (18)軍眷服務經費65,824千元   ,較上年度減列發給失蹤被   俘人員眷屬生活維持費等2,   000千元。" 2025,4614020200,1083048000,無細項,國防部主管,國防部所屬,情報行政,國防支出,9.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.行政管理經費952,560千元,  較上年度增列冰水主機及冷卻  水塔更換等經費49,091千元。 2.情報教育訓練經費42,808千元  ,較上年度減列E化教學平臺  軟硬體設備更新等經費4,639  千元。 3.情報建築及設備經費87,680千  元,較上年度減列總統、副總  統安全維護警備車輛購置等經  費16,010千元。" 2025,4614021200,10003237000,無細項,國防部主管,國防部所屬,教育訓練業務,國防支出,9.2.3,"1.本年度預算數各單位編列情形  如下:  (1)陸軍司令部2,384,659千元   。  (2)海軍司令部966,575千元。  (3)空軍司令部2,956,657千元   。  (4)憲兵指揮部98,395千元。  (5)資通電軍指揮部36,322千   元。  (6)政治作戰局11,088千元。  (7)軍備局14,848千元。  (8)主計局31,540千元。  (9)軍醫局137,480千元。  (10)全民防衛動員署1,072,84   2千元。  (11)國防大學296,329千元。  (12)中正國防幹部預備學校65   ,644千元。  (13)參謀本部1,813,328千元   。  (14)軍事情報局85,921千元。  (15)電訊發展室31,002千元。  (16)院檢單位607千元。 2.本年度預算數之內容與上年度  之比較如下:  (1)軍事書籍編印經費18,141   千元,與上年度同。  (2)教育行政經費2,448,082千   元,較上年度增列辦理高教   深耕計畫創新教學等經費21   ,368千元。  (3)動員整備經費1,699,520千   元,較上年度增列發放教育   (勤務)召集應召員津貼等經   費267,529千元。  (4)部隊特別補助經費377,345   千元,較上年度增列組織編   裝調整等經費4,804千元。  (5)作戰綜合作業經費310,925   千元,較上年度減列各項作   戰設施維護等經費26,447千   元。  (6)訓練綜合作業經費5,149,2   24千元,較上年度增列訓場   設施整修等經費364,401千   元。" 2025,4614021400,117211660000,無細項,國防部主管,國防部所屬,後勤及通資業務,國防支出,9.2.4,"1.本年度預算數各單位編列情形  如下:  (1)陸軍司令部40,577,407千   元。  (2)海軍司令部21,559,071千   元。  (3)空軍司令部48,860,464千   元。  (4)憲兵指揮部941,008千元。  (5)資通電軍指揮部1,914,918   千元。  (6)政治作戰局62,101千元。  (7)軍備局319,913千元。  (8)主計局32,137千元。  (9)軍醫局584,317千元。  (10)全民防衛動員署880,461   千元。  (11)國防大學278,126千元。  (12)中正國防幹部預備學校11   1,411千元。  (13)參謀本部853,027千元。  (14)軍事情報局110,616千元   。  (15)電訊發展室113,921千元   。  (16)院檢單位12,762千元。 2.本年度預算數之內容與上年度  之比較如下:  (1)一般彈藥購製與維護經費9   ,056,576千元,較上年度增   列5.56公厘步槍彈採購等經   費245,377千元。  (2)運輸作業經費940,487千元   ,較上年度增列基地訓練軍   品往返運輸等經費111,572   千元。  (3)後勤綜合勤務經費770,389   千元,較上年度減列仲裁案   律師服務費等52,304千元。  (4)設施修繕維護與管理經費3   ,905,604千元,較上年度增   列辦理營區官兵生活設施改   善工程等經費75,422千元。  (5)營產管理經費273,988千元   ,較上年度增列辦理民雄航   太暨無人機產業園區開發建   設計畫等經費75,233千元;   其中民雄航太暨無人機產業   園區開發建設計畫總經費6,   859,030千元,114-117年執   行,本年度編列76,250千元   。  (6)水電供應經費4,302,314千   元,較上年度增列電費等95   3,119千元。  (7)一般作戰設施經費238,954   千元,較上年度減列辦理機   庫堡防水整修工程等經費40   ,770千元。  (8)通信電子與資訊管理經費2   ,322,296千元,較上年度增   列指管系統後續維護等經費   131,856千元。  (9)電腦兵棋作業經費74,079   千元,較上年度增列聯訓管   理系統維護等經費4,912千   元。  (10)軍事單位裝備零附件購製   及保修經費76,429,410千元   ,較上年度增列維持各式主   戰裝備妥善等經費14,393,9   83千元。  (11)後勤補給支援經費18,897   ,563千元,較上年度增列各   式油品採購等經費511,655   千元。" 2025,4614021500,108446914000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般裝備,國防支出,9.2.5,"1.本年度預算數各單位編列情形  如下:  (1)陸軍司令部27,259,236千   元。  (2)海軍司令部49,931,606千   元。  (3)空軍司令部24,714,484千   元。  (4)憲兵指揮部1,324,338千元   。  (5)資通電軍指揮部3,199,812   千元。  (6)政治作戰局994千元。  (7)軍備局852千元。  (8)軍醫局1,076,711千元。  (9)全民防衛動員署936,228千   元。  (10)國防大學708千元。  (11)中正國防幹部預備學校21   1千元。  (12)軍事情報局568千元。  (13)電訊發展室1,166千元。 2.本年度預算數之內容如下:  (1)一般武器及戰備支援裝備   購製經費101,838,177千元   ,包括:   <1>人攜式短程防空飛彈計    畫總經費68,907,994千元    ,106-120年執行,以前    年度已編列9,264,197千    元,本年度編列3,700,14    5千元。   <2>國軍重要防護營區智慧    型警監系統建置案(第二    階段)計畫總經費12,669,    966千元,109-115年執行    ,以前年度已編列8,671,    897千元,本年度編列2,2    53,688千元。   <3>國軍新型手槍(第二階段    )計畫總經費757,496千元    ,110-114年執行,以前    年度已編列620,381千元    ,本年度編列137,115千    元。   <4>遙控無人機防禦系統計    畫總經費4,342,760千元    ,111-115年執行,以前    年度已編列1,714,408千    元,本年度編列281,858    千元。   <5>狙擊手專用輔助裝備計    畫總經費557,753千元,1    11-114年執行,以前年度    已編列106,332千元,本    年度編列451,421千元。   <6>國軍消除裝備整備計畫    總經費245,330千元,112    -114年執行,以前年度已    編列108,180千元,本年    度編列137,150千元。   <7>國軍警備勤務車汰換計    畫總經費411,074千元,1    12-114年執行,以前年度    已編列403,876千元,本    年度編列7,198千元。   <8>迫擊砲120公厘計畫總經    費530,308千元,112-114    年執行,以前年度已編列    494,961千元,本年度編    列35,347千元。   <9>無人機反制系統計畫總    經費988,000千元,113-1    14年執行,以前年度已編    列494,000千元,本年度    編列494,000千元。   <10>微型無人機計畫總經費    1,281,418千元,113-114    年執行,以前年度已編列    557,647千元,本年度編    列723,771千元。   <11>監偵型無人機計畫總經    費996,384千元,113-114    年執行,以前年度已編列    99,510千元,本年度編列    896,874千元。   <12>攻擊無人機飛彈系統計    畫總經費11,518,836千元    ,113-115年執行,以前    年度已編列2,769,215千    元,本年度編列5,385,47    1千元。   <13>新型步槍計畫總經費8,    099,365千元,114-118年    執行,本年度編列1,376,    238千元。   <14>陸軍司令部高效能反裝    甲飛彈計畫總經費11,218    ,293千元,107-114年執    行,以前年度已編列8,99    2,842千元,本年度編列2    ,225,451千元。   <15>陸軍司令部新型戰車計    畫總經費40,394,484千元    ,108-116年執行,以前    年度已編列25,131,368千    元,本年度編列8,074,85    0千元。   <16>陸軍司令部遠程精準火    力打擊系統計畫總經費32    ,308,838千元,109-116    年執行,以前年度已編列    12,932,010千元,本年度    編列4,000,000千元。   <17>陸軍司令部陸上機動布    雷系統計畫總經費4,884,    726千元,111-118年執行    ,以前年度已編列1,144,    792千元,本年度編列190    ,000千元。   <18>陸軍司令部班用機槍計    畫總經費427,641千元,1    12-115年執行,以前年度    已編列107,641千元,本    年度編列80,000千元。   <19>陸軍司令部空降作戰傘    具裝備計畫總經費558,82    4千元,113-116年執行,    以前年度已編列134,986    千元,本年度編列118,25    0千元。   <20>陸軍司令部陸通用型油    罐車採購案計畫總經費62    1,390千元,113-116年執    行,以前年度已編列32,2    80千元,本年度編列71,3    19千元。   <21>陸軍司令部目獲型無人    機計畫總經費565,468千    元,113-114年執行,以    前年度已編列329,856千    元,本年度編列235,612    千元。   <22>陸軍司令部戰術型近程    無人飛行載具(二階段)計    畫總經費1,277,659千元    ,113-115年執行,以前    年度已編列104,416千元    ,本年度編列611,795千    元。   <23>海軍司令部新購BLOCK1    B方陣快砲計畫總經費7,6    44,362千元,106-114年    執行,以前年度已編列6,    701,039千元,本年度編    列943,323千元。   <24>海軍司令部浮塢新建計    畫總經費919,574千元,1    06-116年執行,以前年度    已編列507,708千元,本    年度編列175,130千元。   <25>海軍司令部劍龍級潛艦    戰鬥系統提升案計畫總經    費7,407,711千元,107-1    16年執行,以前年度已編    列6,265,884千元,本年    度編列360,000千元。   <26>海軍司令部長程潛射重    型魚雷計畫總經費5,449,    706千元,107-119年執行    ,以前年度已編列3,186,    037千元,本年度編列384    ,247千元。   <27>海軍司令部潛艦國造-    第2階段原型艦籌建計畫    總經費49,332,063千元,    108-118年執行,以前年    度已編列46,774,340千元    ,本年度編列579,186千    元。   <28>海軍司令部多功能特種    作戰訓練場計畫總經費22    9,713千元,108-114年執    行,以前年度已編列80,3    99千元,本年度編列149,    314千元。   <29>海軍司令部新一代輕型    巡防艦-第2階段原型艦籌    建計畫總經費24,542,608    千元,108-115年執行,    以前年度已編列9,765,83    5千元,本年度編列8,974    ,816千元。   <30>海軍司令部訓場複合式    標靶建案計畫總經費559,    126千元,111-114年執行    ,以前年度已編列249,15    8千元,本年度編列309,9    68千元。   <31>海軍司令部魚叉飛彈海    岸防衛系統計畫總經費83    ,546,545千元,110-118    年執行,以前年度已編列    7,915,630千元,本年度    編列23,955,961千元。   <32>海軍司令部康定級艦戰    鬥系統性能提升計畫總經    費43,138,524千元,111-    119年執行,以前年度已    編列14,904,123千元,本    年度編列7,281,946千元    。   <33>海軍司令部艦載型監偵    無人機計畫總經費423,40    6千元,113-114年執行,    以前年度已編列105,851    千元,本年度編列317,55    5千元。   <34>海軍司令部陸用監偵型    無人機計畫總經費2,409,    600千元,113-117年執行    ,以前年度已編列301,20    0千元,本年度編列301,2    00千元。   <35>海軍司令部林園靶場整    修工程計畫總經費48,360    千元,112-114年執行,    以前年度已編列3,000千    元,本年度編列45,360千    元。   <36>海軍司令部左營、蘇澳    及基隆地區新建置救火、    堵漏訓場計畫總經費1,43    7,428千元,111-115年執    行,以前年度已編列5,00    0千元,本年度編列3,000    千元。   <37>海軍司令部快速布雷艇    後續艇計畫總經費1,804,    273千元,114-116年執行    ,本年度編列788,343千    元。   <38>海軍司令部潛艦國造-    第3階段後續艦籌建計畫    總經費284,024,870千元    ,114-127年執行,本年    度編列1,996,005千元。   <39>空軍司令部愛二性能提    升及採購愛三計畫總經費    178,681,789千元,96-11    6年執行,以前年度已編    列160,341,950千元,本    年度編列3,420,170千元    。   <40>空軍司令部F-16A/B型    戰機性能提升計畫總經費    135,836,532千元,101-1    15年執行,以前年度已編    列124,689,604千元,本    年度編列500,000千元。   <41>空軍司令部新式高級教    訓機計畫總經費68,604,8    69千元,106-117年執行    ,以前年度已編列49,994    ,588千元,本年度編列6,    181,664千元。   <42>空軍司令部F-16型機新    式偵照莢艙計畫總經費9,    798,715千元,109-118年    執行,以前年度已編列6,    889,863千元,本年度編    列867,120千元。   <43>空軍司令部ILS儀降系    統換裝案計畫總經費376,    887千元,110-114年執行    ,以前年度已編列255,72    0千元,本年度編列121,1    67千元。   <44>空軍司令部高高空無人    機系統計畫總經費21,703    ,905千元,111-118年執    行,以前年度已編列1,03    5,250千元,本年度編列1    0,397,905千元。   <45>空軍司令部F-16型機遠    距精準武器籌購計畫總經    費47,035,428千元,111-    119年執行,以前年度已    編列4,789,680千元,本    年度編列494,850千元。   <46>空軍司令部F-16V(BLK7    0)型機作戰支援莢艙暨武    器彈藥籌購案計畫總經費    42,802,530千元,111-11    9年執行,以前年度已編    列1,919,647千元,本年    度編列1,496,800千元。   <47>空軍司令部F-16V(BLK7    0)型機敵我識別器詢答密    碼機計畫總經費162,950    千元,112-115年執行,    以前年度已編列16,578千    元,本年度編列60,611千    元。   <48>空軍司令部新式高教機    性能科目軌跡噴煙裝置計    畫總經費340,718千元,1    14-116年執行,本年度編    列69,698千元。   <49>軍醫局國軍醫院電力系    統汰換案計畫總經費869,    642千元,112-116年執行    ,以前年度已編列334,29    6千元,本年度編列172,1    33千元。   <50>軍醫局國軍前進外科小    組裝備整備計畫經費3,15    2千元。  (2)採購及外購軍品作業費經   費196,442千元。  (3)訓練模擬儀器經費991,909   千元,包括:   <1>陸軍司令部戰場心理抗    壓系統性能提升案計畫總    經費386,066千元,112-1    15年執行,以前年度已編    列189,272千元,本年度    編列93,410千元。   <2>軍醫局新型人體離心機    計畫總經費2,187,315千    元,109-114年執行,以    前年度已編列1,288,816    千元,本年度編列898,49    9千元。  (4)一般通電裝備經費5,370,6   69千元,包括:   <1>第三代陸區系統計畫總    經費7,812,931千元,109    -116年執行,以前年度已    編列1,729,598千元,本    年度編列2,923,210千元    。   <2>後備部隊手持無線電機    補充案計畫總經費765,71    8千元,114-117年執行,    本年度編列70,468千元。   <3>陸軍司令部新型目獲雷    達系統計畫總經費3,241,    004千元,111-115年執行    ,以前年度已編列1,401,    828千元,本年度編列1,1    91,223千元。   <4>海軍司令部海洋監偵能    量整體提升案計畫總經費    5,048,159千元,110-119    年執行,以前年度已編列    1,638,369千元,本年度    編列720,297千元。   <5>空軍司令部TPS/FPS-117    雷達性能提升案計畫總經    費1,483,297千元,111-1    15年執行,以前年度已編    列1,008,928千元,本年    度編列359,630千元。   <6>憲兵指揮部無線電系統    提升案計畫總經費419,55    4千元,114-117年執行,    本年度編列47,902千元。   <7>資通電軍指揮部環島第    二路由及資通系統微波建    置案計畫總經費4,890,20    0千元,114-119年執行,    本年度編列57,939千元。  (5)一般武器先期選擇與採購   準備經費49,717千元。" 2025,4614021900,178369342000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍事人員,國防支出,9.2.6,"1.本年度預算數各單位編列情形  如下:  (1)陸軍司令部6,991,595千元   。  (2)海軍司令部2,126,413千元   。  (3)空軍司令部1,403,449千元   。  (4)憲兵指揮部71,374千元。  (5)資通電軍指揮部83,367千   元。  (6)政治作戰局11,299千元。  (7)軍備局819,814千元。  (8)主計局149,646,191千元。  (9)軍醫局120,624千元。  (10)全民防衛動員署16,358,6   92千元。  (11)國防大學19,463千元。  (12)中正國防幹部預備學校13   ,733千元。  (13)參謀本部625,386千元。  (14)軍事情報局14,340千元。  (15)電訊發展室63,094千元。  (16)院檢單位508千元。 2.本年度預算數之內容與上年度  之比較如下:  (1)薪餉經費66,047,282千元   ,較上年度增列1,974,374   千元。  (2)各項加給經費80,282,884   千元,較上年度減列11,020   千元。  (3)主副食與口糧經費6,067,5   46千元,較上年度增列1,18   0,718千元。  (4)各類人員保險及作業經費1   6,569,400千元,較上年度   增列98,617千元。  (5)各類人員退撫儲金補助經   費8,964,598千元,較上年   度增列208,517千元。  (6)駐外人員薪給經費437,632   千元,較上年度增列32,038   千元。" 2025,4614028100,1543924000,國軍營舍及設施改建基金,國防部主管,國防部所屬,非營業特種基金,國防支出,9.2.7.1, 2025,4614029000,400000000,土地購置,國防部主管,國防部所屬,一般建築及設備,國防支出,9.2.8.1,"本年度預算數各單位編列情形如 下: 1.陸軍司令部2,078,012千元。 2.海軍司令部7,466,791千元。 3.空軍司令部4,803,395千元。 4.憲兵指揮部17,702千元。 5.資通電軍指揮部18,720千元。 6.政治作戰局2,070千元。 7.軍備局489,900千元。 8.主計局2,550千元。 9.軍醫局1,614,206千元。 10.全民防衛動員署293,896千元  。 11.國防大學152,846千元。 12.中正國防幹部預備學校24,19  3千元。 13.參謀本部16,870千元。 14.軍事情報局650千元。 15.電訊發展室462,637千元。" 2025,4614029800,2800000000,無細項,國防部主管,國防部所屬,第一預備金,國防支出,9.2.9,仍照上年度預算數編列。 2025,461402B000,18393135000,無細項,國防部主管,國防部所屬,國防支出(機密計畫),國防支出,9.2.10, 2025,5214021800,1278765000,無細項,國防部主管,國防部所屬,一般科學研究,科學支出,9.2.11,"1.本年度預算數各單位編列情形  如下:  (1)陸軍司令部3,000千元。  (2)海軍司令部1,350千元。  (3)空軍司令部2,746千元。  (4)軍備局1,092,513千元。  (5)軍醫局179,156千元。 2.本年度預算數之內容如下:  (1)軍品研發經費1,099,609千   元,包括:   <1>陸、海、空軍司令部軍    品研發經費7,096千元。   <2>軍備局國防先進科技研    究計畫經費981,849千元    。   <3>軍備局功率電子射頻產    業應用發展計畫總經費20    8,000千元,112-115年執    行,以前年度已編列104,    000千元,本年度編列45,    240千元。   <4>軍備局野戰全身型動力    外骨骼系統開發計畫總經    費140,000千元,113-116    年執行,以前年度已編列    35,000千元,本年度編列    30,450千元。   <5>軍備局次世代先進製造    關鍵技術開發計畫總經費    160,800千元,114-117年    執行,本年度編列34,974    千元。  (2)醫學研究經費179,156千元   ,包括:   <1>軍醫局國防醫學研究計    畫經費137,500千元。   <2>軍醫局生物防護研究計    畫總經費208,280千元,1    13-117年執行,以前年度    已編列41,656千元,本年    度編列41,656千元。" 2025,521402C000,7307804000,無細項,國防部主管,國防部所屬,科學支出(機密計畫),科學支出,9.2.12, 2025,7114022300,2162675000,無細項,國防部主管,國防部所屬,環保業務,環境保護支出,9.2.13,"1.本年度預算數各單位編列情形  如下:  (1)陸軍司令部540,046千元。  (2)海軍司令部484,919千元。  (3)空軍司令部701,994千元。  (4)憲兵指揮部33,981千元。  (5)資通電軍指揮部18,526千   元。  (6)政治作戰局2,503千元。  (7)軍備局275,874千元。  (8)主計局1,122千元。  (9)軍醫局49,567千元。  (10)全民防衛動員署19,360千   元。  (11)國防大學7,752千元。  (12)中正國防幹部預備學校5,   196千元。  (13)參謀本部736千元。  (14)軍事情報局8,953千元。  (15)電訊發展室10,327千元。  (16)院檢單位1,819千元。 2.本年度預算數2,162,675千元  ,係環保設施維護經費,較上  年度增列營區土壤污染整治作  業等經費59,334千元。" 2025,7614022100,1498600000,無細項,國防部主管,國防部所屬,退休撫卹,退休撫卹給付支出,9.2.14,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.撫卹與撫慰金1,357,000千元  ,較上年度增列41,924千元。 2.遺族援護141,600千元,與上  年度同。" 2025,8914022200,1377846000,無細項,國防部主管,國防部所屬,軍眷維持,其他支出,9.2.15,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.軍人子女教育補助125,500千  元,與上年度同。 2.軍眷實物代金5,500千元,較  上年度減列300千元。 3.軍眷水電補助600,000千元,  與上年度同。 4.軍眷生育、婚喪補助646,846  千元,與上年度同。" 2025,4017010100,468541000,無細項,財政部主管,財政部,一般行政,財務支出,10.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費369,467千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費15,430千元。 2.基本行政工作維持費99,074千  元,較上年度減列汰換網路安  全閘道器等經費5,212千元,  增列統計管理資訊系統升級及  電費等10,324千元,計淨增5,  112千元。" 2025,4017010200,40688000,無細項,財政部主管,財政部,財政人員訓練,財務支出,10.1.2,"本年度預算數40,688千元,係辦 理學員訓練所需經費,較上年度 減列汰換防火牆系統等經費191 千元,增列電費及學員膳費等1, 734千元,計淨增1,543千元。" 2025,4017010300,90393000,無細項,財政部主管,財政部,促參業務,財務支出,10.1.3,"本年度預算數90,393千元,係辦 理促進民間參與公共建設所需經 費,較上年度增列721千元。其 中協助各機關推動民間參與公共 建設計畫(111年-114年)總經 費337,006千元,分4年辦理,11 1至113年度已編列252,006千元 ,本年度續編最後1年經費85,00 0千元,較上年度增列600千元。" 2025,4017017400,0,無細項,財政部主管,財政部,投資事業股權移轉,財務支出,10.1.4,"上年度出售中央再保險股份有限 公司股票所需證券交易稅及手續 費預算業已編竣,所列5,413千 元如數減列。" 2025,4017019800,3720000,無細項,財政部主管,財政部,第一預備金,財務支出,10.1.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5917016000,159643000,無細項,財政部主管,財政部,捐助支出,其他經濟服務支出,10.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.新增對亞洲開發銀行第14期亞  洲開發基金捐助,總經費394,  810千元,分4年辦理,本年度  編列第1年經費93,643千元。 2.新增對亞洲開發銀行國內資源  調配信託基金捐助66,000千元  。 3.上年度對亞洲開發銀行第13期  亞洲開發基金捐助預算業已編  竣,所列82,576千元如數減列  。" 2025,5917016100,0,無細項,財政部主管,財政部,填補行政院公營事業民營化基金,其他經濟服務支出,10.1.7,"前年度決算數係補助行政院公營 事業民營化基金經費。" 2025,5917018000,2000000000,中國輸出入銀行,財政部主管,財政部,營業基金,其他經濟服務支出,10.1.8.1, 2025,5917018200,276250000,中美洲銀行股本,財政部主管,財政部,投資支出,其他經濟服務支出,10.1.9.1, 2025,6117015500,10416821000,無細項,財政部主管,財政部,對公教人員保險養老給付補助,社會保險支出,10.1.10,"本年度預算數10,416,821千元, 係撥補公教人員屬於88年5月30 日以前之保險年資應計給之養老 給付金額等,較上年度增列1,39 7,955千元。" 2025,4017100100,319392000,無細項,財政部主管,國庫署,一般行政,財務支出,10.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費291,977千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費2,973千元。 2.基本行政工作維持費27,415千  元,較上年度增列仰德大樓管  理委員會電梯汰換分攤款等2,  564千元。" 2025,4017101000,365112000,無細項,財政部主管,國庫署,國庫業務,財務支出,10.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.國庫及支付管理22,781千元,  較上年度增列勞務承攬人力等  經費151千元。 2.債務管理作業425千元,較上  年度減列會議雜支等經費46千  元。 3.財務規劃作業783千元,較上  年度減列督導公益彩券業務等  國內旅費12千元。 4.公股管理作業444千元,較上  年度減列委託書徵求等經費1,  630千元。 5.菸酒管理作業37,409千元,較  上年度增列委託辦理優質酒類  認證計畫等經費1,632千元。 6.國庫資訊作業47,577千元,較  上年度減列召開採購評選委員  會議專家學者出席費15千元。 7.私劣菸品查緝作業255,693千  元,較上年度增列9,046千元  。" 2025,4017109800,770000,無細項,財政部主管,國庫署,第一預備金,財務支出,10.2.3,仍照上年度預算數編列。 2025,8117104500,106887421000,無細項,財政部主管,國庫署,國債付息,債務付息支出,10.2.4,"本年度預算數106,887,421千元 ,係中央政府未償公債、中長期 借款、國庫券及短期借款等利息 費用,與上年度同。" 2025,8217104600,426455000,無細項,財政部主管,國庫署,國債經理,還本付息事務支出,10.2.5,"本年度預算數426,455千元,係 辦理國債發行及還本付息所需經 費,與上年度同。" 2025,8617102000,6366786000,無細項,財政部主管,國庫署,地方政府統籌分配稅款短少補助,專案補助支出,10.2.6,"本年度預算數6,366,786千元, 係金融營業稅依加值型及非加值 型營業稅法第11條規定,撥入金 融業特別準備金期間,依財政收 支劃分法規定,補足地方各級政 府因統籌分配款所減少之收入, 較上年度減列8,286,214千元。" 2025,4017200100,399071000,無細項,財政部主管,賦稅署,一般行政,財務支出,10.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費367,287千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費13,714千元。 2.基本行政工作維持費31,784千  元,較上年度增列分攤財政大  樓電費及裝設氣密窗等經費2,  287千元。" 2025,4017201000,24121000,無細項,財政部主管,賦稅署,賦稅業務,財務支出,10.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.革新稅制改善稅政經費3,645  千元,較上年度減列參加經濟  合作暨發展組織(OECD)稅務  研討會等經費359千元。 2.租稅教育與宣傳及健全風紀經  費1,666千元,較上年度減列  印製費等55千元。 3.稅務稽核及稽徵業務經費3,32  7千元,較上年度減列稽核人  員實地查證等經費404千元。 4.稅務行政管理經費2,026千元  ,較上年度增列辦理全國賦稅  會報等經費101千元。 5.防制菸品稅捐逃漏經費13,457  千元,較上年度增列1,294千  元。" 2025,4017205000,18774720000,無細項,財政部主管,賦稅署,統一發票給獎及推行,財務支出,10.3.3,"本年度預算數18,774,720千元, 係依加值型及非加值型營業稅法 第58條規定,由營業稅收入總額 提撥3%作為統一發票給獎及推行 經費,較上年度增列3,539,629 千元。" 2025,4017209800,100000,無細項,財政部主管,賦稅署,第一預備金,財務支出,10.3.4,仍照上年度預算數編列。 2025,8617202000,1238080000,無細項,財政部主管,賦稅署,地方政府稅款短少補助,專案補助支出,10.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.地方政府土地增值稅款短少補  助638,080千元,係土地增值  稅稅率調降及適用自用住宅用  地10%優惠稅率之次數規定放  寬後,依據土地稅法第33條第  2項及第34條第6項規定,撥補  直轄市及縣(市)政府113年  度稅收之實質損失,與上年度  同。 2.地方政府遺產及贈與稅款短少  補助470,000千元,係遺產及  贈與稅稅率調降及免稅額調高  後,依據遺產及贈與稅法第58  條之1規定,撥補直轄市、縣  市政府及鄉(鎮、市)公所11  3年度稅收之實質損失,較上  年度減列330,000千元。 3.新增地方政府房屋稅款短少補  助130,000千元,係調降全國  單一自住房屋之房屋稅稅率及  調整非自住住家用房屋稅稅率  ,依據房屋稅條例第6條第2項  規定,撥補直轄市及縣(市)  政府114年期稅收之實質損失  。" 2025,4017250100,2343739000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,一般行政,財務支出,10.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費2,167,791千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費83,061千元。 2.基本行政工作維持費175,948  千元,較上年度減列北投稽徵  所臨時辦公室搬遷裝修等經費  3,193千元。" 2025,4017250200,384582000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.納稅服務及規劃經費15,681千  元,較上年度增列學生納稅服  務隊協助納稅義務人申報綜合  所得稅等經費778千元。  2.直接稅稽徵經費56,990千元,  較上年度減列辦理強化綜合所  得稅結算申報服務措施等經費  312千元。  3.稅款徵收及處理經費78,155千  元,較上年度增列承受行政執  行署各分署無法拍定不動產相  關應納稅費等1,236千元。  4.間接稅稽徵經費183,564千元  ,較上年度增列證券及期貨交  易稅代徵人獎金等36,826千元  。  5.法務案件處理經費16,647千元  ,較上年度減列檢舉違章漏稅  舉發人財務罰鍰獎金等34千元  。  6.電子處理及運用經費33,545千  元,較上年度減列資訊軟硬體  設備費等205千元。" 2025,4017259000,47907000,營建工程,財政部主管,臺北國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.4.3.1, 2025,4017259800,400000,無細項,財政部主管,臺北國稅局,第一預備金,財務支出,10.4.4,仍照上年度預算數編列。 2025,4017270100,1649001000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,一般行政,財務支出,10.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,531,285千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費71,325千元。 2.基本行政工作維持費117,716  千元,較上年度增列三民分局  進駐新辦公廳舍搬遷等經費32  ,127千元。" 2025,4017270200,164111000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,國稅稽徵業務,財務支出,10.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.納稅服務及規劃經費8,695千  元,較上年度增列約用人力等  經費47千元。 2.直接稅稽徵經費34,373千元,  較上年度減列辦理強化綜合所  得稅結算申報服務措施等經費  1,393千元。  3.稅款徵收及處理經費42,213千  元,較上年度增列繳退稅手續  費等348千元。  4.間接稅稽徵經費49,382千元,  較上年度增列證券及期貨交易  稅代徵人獎金等3,908千元。 5.法務案件處理經費5,465千元  ,較上年度增列約用人力等經  費22千元。 6.電子處理及運用經費23,983千  元,較上年度增列資訊設備維  護費等957千元。" 2025,4017279000,23130000,營建工程,財政部主管,高雄國稅局,一般建築及設備,財務支出,10.5.3.1, 2025,4017279800,200000,無細項,財政部主管,高雄國稅局,第一預備金,財務支出,10.5.4,仍照上年度預算數編列。 2025,4017290100,2555018000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費2,340,028千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費88,106千元。 2.基本行政工作維持費214,990  千元,較上年度增列融資租賃  電話交換機系統等經費22,231  千元。其中北區國稅局淡水稽  徵所辦公廳舍興建計畫總經費  201,082千元,分5年辦理,11  1至113年度已編列65,408千元  ,本年度續編第4年經費998千  元,本科目編列998千元,與  上年度同。" 2025,4017290200,384335000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.納稅服務及規劃經費11,497千  元,較上年度增列學生納稅服  務隊協助納稅服務事項等經費  4,092千元。 2.直接稅稽徵經費91,236千元,  較上年度減列辦理強化綜合所  得稅結算申報服務措施等經費  13,001千元。 3.稅款徵收及處理經費110,799  千元,較上年度增列繳退稅手  續費等8,035千元。 4.間接稅稽徵經費115,044千元  ,較上年度增列證券及期貨交  易稅代徵人獎金等10,055千元  。 5.法務案件處理經費10,831千元  ,較上年度減列檢舉違章漏稅  舉發人財務罰鍰獎金等106千  元。 6.電子處理及運用經費44,928千  元,較上年度減列汰購個人電  腦主機等經費6,706千元。" 2025,4017299000,87855000,營建工程,財政部主管,北區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.6.3.1, 2025,4017299800,400000,無細項,財政部主管,北區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.6.4,仍照上年度預算數編列。 2025,4017310100,2239630000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費2,102,613千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費79,306千元。 2.基本行政工作維持費137,017  千元,較上年度增列汰換高壓  變電器4臺分攤款等經費15,10  9千元。" 2025,4017310200,264893000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.納稅服務及規劃經費7,577千  元,較上年度增列學生納稅服  務隊協助納稅義務人申報綜合  所得稅等經費1,069千元。 2.直接稅稽徵經費68,411千元,  較上年度減列辦理強化綜合所  得稅結算申報服務措施等經費  3,414千元。 3.稅款徵收及處理經費72,877千  元,較上年度減列承受行政執  行署各分署無法拍定不動產相  關應納稅費等124千元。 4.間接稅稽徵經費75,714千元,  較上年度增列證券及期貨交易  稅代徵人獎金等6,182千元。 5.法務案件處理經費9,612千元  ,較上年度減列檢舉違章漏稅  舉發人財務罰鍰獎金等389千  元。  6.電子處理及運用經費30,702千  元,較上年度增列資訊設備維  護費等2,158千元。" 2025,4017319000,51506000,營建工程,財政部主管,中區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.7.3.1, 2025,4017319800,500000,無細項,財政部主管,中區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.7.4,仍照上年度預算數編列。 2025,4017330100,1754701000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般行政,財務支出,10.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,640,381千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費60,041千元。 2.基本行政工作維持費114,320  千元,較上年度減列公有建築  物耐震補強等經費24,298千元  ,增列融資租賃電話交換機系  統及汰購中央空調冰水主機等  經費24,274千元,計淨減24千  元。" 2025,4017330200,181307000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,國稅稽徵業務,財務支出,10.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.納稅服務及規劃經費6,430千  元,較上年度增列所得稅結算  申報期間叫號設備裝卸及維護  等經費254千元。 2.直接稅稽徵經費47,821千元,  較上年度減列辦理強化綜合所  得稅結算申報服務措施等經費  2,294千元。 3.稅款徵收及處理經費42,885千  元,較上年度增列繳退稅手續  費等2,332千元。 4.間接稅稽徵經費53,826千元,  較上年度增列證券及期貨交易  稅代徵人獎金等4,208千元。 5.法務案件處理經費4,933千元  ,較上年度增列約用人力等經  費63千元。 6.電子處理及運用經費25,412千  元,較上年度減列貨物稅條例  委外資料登錄、整理及裝冊等  經費389千元。" 2025,4017339000,74363000,營建工程,財政部主管,南區國稅局及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.8.3.1, 2025,4017339800,500000,無細項,財政部主管,南區國稅局及所屬,第一預備金,財務支出,10.8.4,仍照上年度預算數編列。 2025,4017350100,6016306000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,一般行政,財務支出,10.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費5,769,355千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費185,574千元。 2.基本行政工作維持費246,951  千元,較上年度減列關務署職  務宿舍耐震補強工程及基隆關  海關大樓中央空調系統管線汰  換工程等經費28,318千元。" 2025,4017350200,1500267000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,關稅業務,財務支出,10.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.稽徵業務176,336千元,較上  年度增列電費及X光檢查儀維  護費等11,664千元。 2.查緝業務773,112千元,較上  年度減列海關巡緝艇汰舊換新  第二期計畫、臺北港儀檢站軌  道式貨櫃檢查儀建置計畫、基  隆關西16私貨倉庫新建計畫及  第六貨櫃中心軌道式貨櫃檢查  儀及儀檢站建置計畫等經費26  5,721千元。其中:  (1)海關巡緝艇汰舊換新第二   期計畫總經費905,011千元   ,分5年辦理,112至113年   度已編列241,438千元,本   年度續編第3年經費24,580   千元,較上年度減列202,91   4千元。  (2)基隆關西16私貨倉庫新建   計畫總經費401,645千元,   分年辦理,109至113年度已   編列298,829千元,本年度   續編最後1年經費102,816千   元,較上年度減列67,944千   元。  (3)臺中關第二貨櫃中心儀檢   站軌道式貨櫃檢查儀建置計   畫總經費314,141千元,分3   年辦理,112至113年度已編   列99,151千元,本年度續編   最後1年經費214,990千元,   較上年度增列116,304千元   。  (4)基隆港東岸儀檢站門框式   貨櫃檢查儀建置計畫總經費   290,455千元,分3年辦理,   113年度已編列250千元,本   年度續編第2年經費75,073   千元,較上年度增列74,823   千元。  (5)新增桃園國際機場第三航   廈小型X光檢查儀及執檢設   備建置計畫總經費162,076   千元,分2年辦理,本年度   編列第1年經費20,000千元   。  (6)上年度第六貨櫃中心軌道   式貨櫃檢查儀及儀檢站建置   計畫預算業已編竣,所列42   ,869千元如數減列。  (7)上年度臺北港儀檢站軌道   式貨櫃檢查儀建置計畫預算   業已編竣,所列179,306千   元如數減列。 3.關稅資料處理231,097千元,  較上年度減列資料中心及資安  聯防設備維護、人工智慧輔助  緝私系統維運及精進等經費17  ,047千元。 4.機關資料傳輸韌性強化暨發放  共用基礎平臺建置計畫-關務  署及所屬總經費25,000千元,  分4年辦理,113年度已編列10  ,000千元,本年度續編第2年  經費5,000千元,較上年度減  列5,000千元。 5.新增數位海關再造計畫總經費  1,187,844千元,分5年辦理,  本年度編列第1年經費250,000  千元。 6.新增次世代人工智慧輔助緝私  計畫經費64,722千元。  7.上年度建構高效快遞貨物通關  雲端平臺預算業已編竣,所列  64,000千元如數減列。" 2025,4017359800,2850000,無細項,財政部主管,關務署及所屬,第一預備金,財務支出,10.9.3,仍照上年度預算數編列。 2025,4017400100,997341000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,一般行政,財務支出,10.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費878,252千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費46,991千元。 2.基本行政工作維持費119,089  千元,較上年度增列汰換電梯  及檔案整理勞務承攬等經費21  ,715千元。" 2025,4017400200,2077962000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,國有財產業務,財務支出,10.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.國有財產接收保管經費111,81  3千元,較上年度減列辦理浮  覆地回復所有權訴訟案等經費  49,154千元。 2.國有財產管理處分經費1,879,  073千元,較上年度減列辦理  外來入侵種埃及聖䴉、綠鬣蜥  與恆春半島銀合歡移除及復育  計畫等經費112,943千元,增  列地價稅與辦理強勢外來入侵  種移除防治及復育計畫等經費  110,210千元,計淨減2,733千  元。其中:  (1)被占用國有非公用不動產   加強清理第二期計畫總經費   1,133,503千元,分6年辦理   ,109至113年度已編列928,   765千元,本年度續編最後1   年經費204,738千元,較上   年度增列16,075千元。  (2)國有非公用文化資產修復   及管理維護計畫總經費852,   559千元,分6年辦理,111   至113年度已編列281,712千   元,本年度續編第4年經費1   10,597千元,較上年度減列   7,131千元。  (3)國有非公用不動產環境清   理維護暨登革熱高風險場域   巡查管理計畫總經費821,77   2千元,分6年辦理,113年   度已編列136,962千元,本   年度續編第2年經費136,962   千元,與上年度同。  (4)向海致敬-海岸清潔維護   計畫總經費964,601千元,   分4年辦理,113年度已編列   244,023千元,本年度續編   第2年經費239,926千元,較   上年度減列4,097千元。  (5)新增強勢外來入侵種移除   防治及復育計畫總經費33,1   98千元,分4年辦理,本年   度編列第1年經費16,170千   元。  (6)上年度外來入侵種埃及聖   䴉、綠鬣蜥與恆春半島銀合   歡移除及復育計畫預算業已   編竣,所列89,354千元如數   減列。 3.國有財產改良利用經費11,854  千元,較上年度減列辦理國有  土地參與都市更新業務等經費  6,985千元。 4.國有公用財產經費14,835千元  ,較上年度增列承德首長宿舍  汰換電梯等經費12,358千元。 5.國有財產電腦化業務經費60,3  87千元,較上年度減列應用系  統軟體維護費等3,760千元。" 2025,4017409000,170358000,營建工程,財政部主管,國有財產署及所屬,一般建築及設備,財務支出,10.10.3.1, 2025,4017409800,600000,無細項,財政部主管,國有財產署及所屬,第一預備金,財務支出,10.10.4,仍照上年度預算數編列。 2025,4017600100,488441000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,一般行政,財務支出,10.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費432,807千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費14,864千元。 2.基本行政工作維持費55,634千  元,較上年度增列財政資訊大  樓頂樓防水、結構劣化及承載  問題改善等經費27,085千元。" 2025,4017601000,1734436000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,財政資訊業務,財務支出,10.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃管理323,111千元,  較上年度增列次世代稅務服務  雲端平臺建構計畫等經費4,95  0千元。其中次世代稅務服務  雲端平臺建構計畫總經費1,08  4,567千元,分4年辦理,112  至113年度已編列636,651千元  ,本年度續編第3年經費321,8  03千元,較上年度增列4,957  千元。 2.國稅核課系統及資料集中處理  經費749,982千元,較上年度  減列國稅資訊系統永續發展計  畫等經費449,445千元。其中  :  (1)服務型智慧政府2.0推動計   畫—稅務暨戶政大數據資料   加值運用計畫總經費180,62   5千元,分5年辦理,110至1   13年度已編列160,686千元   ,本年度續編最後1年經費1   9,939千元,較上年度減列2   ,720千元。  (2)國稅資訊系統永續發展計   畫總經費1,724,970千元,   分4年辦理,113年度已編列   779,680千元,本年度續編   第2年經費349,089千元,較   上年度減列430,591千元。 3.地方稅與徵課系統及資料集中  處理30,976千元,較上年度減  列賦稅再造地方稅建置延續維  護委外服務案等經費33,024千  元,增列智慧便民稅務網站後  續維護委外服務案經費21,014  千元,計淨減12,010千元。其  中服務型智慧政府2.0推動計  畫—地方稅智慧線上服務計畫  總經費59,791千元,分5年辦  理,110至113年度已編列50,0  54千元,本年度續編最後1年  經費9,737千元,較上年度減  列1,328千元。 4.資通資源管理455,232千元,  較上年度增列機關資料傳輸韌  性強化暨發放共用基礎平臺建  置計畫等經費35,489千元。其  中:  (1)財政部共用資料中心資源   擴充計畫總經費1,768,674   千元,分6年辦理,110至11   3年度已編列1,224,520千元   ,本年度續編第5年經費320   ,000千元,較上年度減列20   千元。  (2)機關資料傳輸韌性強化暨   發放共用基礎平臺建置計畫   -財政資訊中心總經費68,00   0千元,分4年辦理,113年   度已編列5,000千元,本年   度續編第2年經費37,000千   元,較上年度增列32,000千   元。  (3)行政部門關鍵民生系統精   進雲端備份及回復計畫-財   政資訊中心總經費159,790   千元,分4年辦理,113年度   已編列40,000千元,本年度   續編第2年經費38,000千元   ,較上年度減列2,000千元   。 5.財政資料管理26,059千元,較  上年度增列稅務輔助行政系統  延續維護委外服務案等經費19  ,867千元。 6.電子發票管理經費149,076千  元,較上年度減列推動雲端發  票數位服務計畫11,128千元,  增列辦理電子發票整合服務平  台維運等經費10,025千元,計  淨減1,103千元。其中服務型  智慧政府2.0推動計畫—推動  雲端發票數位服務計畫總經費  613,736千元,分5年辦理,11  0至113年度已編列524,800千  元,本年度續編最後1年經費8  8,936千元,較上年度減列11,  128千元。" 2025,4017609800,1174000,無細項,財政部主管,財政資訊中心,第一預備金,財務支出,10.11.3,仍照上年度預算數編列。 2025,5120010100,1586539000,無細項,教育部主管,教育部,一般行政,教育支出,11.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費775,442千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費48,674千元。 2.基本行政工作維持費153,817  千元,較上年度增列行政用電  電價調漲與行政庶務人力等經  費22,953千元。 3.推展一般教育及編印文教書刊  經費530,685千元,較上年度  增列補助大專校院原住民族學  生資源中心等經費228,687千  元。 4.人事行政管理與財務輔導經費  103,931千元,較上年度減列  員工業務研習等經費1,928千  元,增列補助學校提繳未具本  職兼任教師勞工退休金等經費  2,037千元,計淨增109千元。 5.辦公房屋整修及購置事務機具  經費22,664千元,較上年度減  列管轄設施修繕與辦公空間調  整工程等經費4,018千元。" 2025,5120010200,24382599000,高等教育行政及督導,教育部主管,教育部,高等教育,教育支出,11.1.2.1, 2025,5120010300,2033749000,師資培育與藝術教育行政及督導,教育部主管,教育部,中等教育,教育支出,11.1.3.1, 2025,5120010500,3502509000,終身教育行政及督導,教育部主管,教育部,終身教育,教育支出,11.1.4.1, 2025,5120010700,2833718000,學生事務與特殊教育行政及督導,教育部主管,教育部,學務與輔導,教育支出,11.1.5.1, 2025,5120010900,7247085000,資訊與科技教育行政及督導,教育部主管,教育部,各項教育推展,教育支出,11.1.6.1, 2025,5120018100,4014579000,國立大學校院校務及附設醫院基金,教育部主管,教育部,非營業特種基金,教育支出,11.1.7.1, 2025,5120019000,1140000,交通及運輸設備,教育部主管,教育部,一般建築及設備,教育支出,11.1.8.1, 2025,5120019800,466292000,無細項,教育部主管,教育部,第一預備金,教育支出,11.1.9,仍照上年度預算數編列。 2025,5320011100,25800000,國立社教機構創新與發展,教育部主管,教育部,加強文化與育樂活動,文化支出,11.1.10.1, 2025,7620012100,27159656000,無細項,教育部主管,教育部,學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,11.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.學校教職員與社教機構聘任人  員退休及撫卹金13,043,254千  元,較上年度增列4,885千元  。 2.補貼國立高級中等以上學校退  休人員一次退休金優惠存款利  息差額937,187千元,較上年  度減列174,215千元。 3.年金改革節省退撫給付挹注退  撫基金經費5,779,215千元,  較上年度增列305,160千元。 4.依法撥補退撫基金(教育人員  部分)經費7,400,000千元,  較上年度增列2,400,000千元  。" 2025,5120100100,430544000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,一般行政,教育支出,11.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費289,602千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費11,139千元。 2.基本行政工作維持費72,217千  元,較上年度增列行政用電電  價調漲及租用骨幹網路等經費  1,903千元。  3.辦公房屋整修及設備購置經費  68,725千元,較上年度增列辦  公廳舍建築修繕工程等經費48  ,888千元。" 2025,5120100200,133284014000,國民及學前教育行政及督導,教育部主管,國民及學前教育署,國民及學前教育,教育支出,11.2.2.1, 2025,5120108100,1232373000,國立高級中等學校校務基金,教育部主管,國民及學前教育署,非營業特種基金,教育支出,11.2.3.1, 2025,5120109800,20000000,無細項,教育部主管,國民及學前教育署,第一預備金,教育支出,11.2.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5120203000,4412408000,無細項,教育部主管,體育署,體育教育推展,教育支出,11.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.學校體育教育經費4,228,450  千元,較上年度增列整備學校  運動場地設備及推動學生游泳  與安全教學等經費571,805千  元。 2.全民體育教育經費14,800千元  ,較上年度增列辦理身心障礙  者i運動教育經費2,900千元。 3.輔導辦理全國性綜合運動賽會  經費100,243千元,較上年度  增列籌辦各項賽會等經費4,00  4千元。 4.國際學校運動組織交流經費12  ,160千元,與上年度同。 5.改善及輔導各年齡層運動設施  經費56,755千元,較上年度增  列辦理運動場館設施公共安全  查核等經費2,174千元。" 2025,5320200100,252347000,無細項,教育部主管,體育署,一般行政,文化支出,11.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費184,353千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費9,059千元。 2.基本行政工作維持費40,648千  元,較上年度增列維護辦公房  屋建築等經費287千元。  3.綜合規劃業務27,346千元,較  上年度減列採購行政事務用品  等經費186千元。" 2025,5320202000,2814385000,無細項,教育部主管,體育署,國家體育建設,文化支出,11.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.推展全民運動經費360,006千  元,較上年度增列績優身心障  礙運動選手及有功教練奬勵金  等經費103,256千元。 2.推展競技運動經費181,996千  元,與上年度同。 3.推展國際體育經費62,683千元  ,較上年度增列輔導體育團體  出席國際會議及邀訪外賓等經  費20,000千元。 4.整建運動設施經費2,174,030  千元,較上年度增列1,358,15  6千元,包括:  (1)全國運動場館資訊網維護   管理、運動場館政策法規研   擬等經費13,930千元,較上   年度增列管理輔導運動場館   業等經費186千元。  (2)國家運動園區整體興設與   人才培育計畫(第三期)總   經費7,413,000千元,分8年   辦理,109至113年度已編列   1,726,640千元,本年度續   編第6年經費700,000千元,   較上年度增列125,200千元   。  (3)優化全民運動與賽會環境   計畫總經費6,400,000千元   ,分4年辦理,113年度已編   列219,950千元,本年度續   編第2年經費1,360,100千元   ,較上年度增列1,140,150   千元。  (4)充實全民運動環境計畫,   原編列前瞻基礎建設計畫特   別預算,自本年度起納入總   預算編列,總經費7,000,00   0千元,分年辦理,110至11   3年度已編列5,999,800千元   ,本年度續編第5年經費100   ,000千元。  (5)上年度編列白匏湖運動休   閒生態園區暨社會住宅興建   計畫預算,本年度暫緩編列   ,所列7,380千元如數減列   。 5.運動科技應用發展經費35,670  千元,較上年度減列補助地方  政府建置運動科技應用場域等  經費4,232千元。" 2025,5320209000,0,交通及運輸設備,教育部主管,體育署,一般建築及設備,文化支出,11.3.4.1, 2025,5320209800,3200000,無細項,教育部主管,體育署,第一預備金,文化支出,11.3.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5120300100,104162000,無細項,教育部主管,青年發展署,一般行政,教育支出,11.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費77,621千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費  4,075千元。 2.基本行政工作維持費17,638千  元,較上年度增列中央聯合辦  公大樓南棟管理費分攤等經費  246千元。 3.資訊管理計畫經費8,903千元  ,較上年度增列購置資安防護  軟硬體設備等經費4,170千元  。" 2025,5120301000,292372000,青年生涯輔導,教育部主管,青年發展署,青年發展工作,教育支出,11.4.2.1, 2025,5120309800,720000,無細項,教育部主管,青年發展署,第一預備金,教育支出,11.4.3,仍照上年度預算數編列。 2025,5321730100,1965421000,無細項,教育部主管,國家圖書館,一般行政,文化支出,11.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費155,761千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費3,615千元。 2.基本行政工作維持費49,660千  元,較上年度增列行政用電電  價調漲與行政庶務人力等經費  5,042千元。 3.國家圖書館南部分館暨聯合典  藏中心籌建業務1,760,000千  元,較上年度增列124,567千  元,包括:  (1)國家圖書館南部分館暨聯   合典藏中心建設計畫總經費   5,715,208千元,分年辦理   ,106年至113年已編列3,39   8,225千元,本年度續編第9   年經費1,776,000千元,本   科目編列1,750,000千元,   較上年度增列114,567千元   。  (2)新增籌備開館營運經費10,   000千元。" 2025,5321731000,31317000,館藏發展及書目管理,教育部主管,國家圖書館,館務業務活動,文化支出,11.5.2.1, 2025,5321739800,771000,無細項,教育部主管,國家圖書館,第一預備金,文化支出,11.5.3,仍照上年度預算數編列。 2025,5321800100,145721000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般行政,文化支出,11.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費117,524千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費6,262千元。 2.基本行政工作維持費28,197千  元,較上年度增列行政用電電  價調漲所需經費2,725千元。" 2025,5321801000,33501000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,館務業務活動,文化支出,11.6.2,"本年度預算數33,501千元,係圖 書館業務經費,較上年度增列讀 者閱覽區用電電價調漲所需經費 3,327千元。" 2025,5321809000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立公共資訊圖書館,一般建築及設備,文化支出,11.6.3.1, 2025,5321809800,100000,無細項,教育部主管,國立公共資訊圖書館,第一預備金,文化支出,11.6.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5121870100,173983000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般行政,教育支出,11.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費141,981千元,較  上年度減列駐警退休退職給付  等經費5,468千元,伸算增列  調整待遇等經費5,343千元,  計淨減125千元。 2.基本行政工作維持費16,556千  元,較上年度增列行政用電電  價調漲所需經費2,276千元。 3.資訊作業維持費15,446千元,  較上年度減列網路閱聽服務入  口網改版系統開發等經費710  千元。" 2025,5121870200,64502000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,臺務業務活動,教育支出,11.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.節目製作經費15,728千元,與  上年度同。 2.機務維修管理經費10,440千元  ,較上年度增列機務維運用電  電價調漲所需經費788千元。 3.彰化分臺節目製作及機務管理  經費8,664千元,較上年度增  列節目製播用電電價調漲所需  經費179千元。  4.高雄分臺節目製作及機務管理  經費8,497千元,較上年度增  列節目製播用電電價調漲所需  經費304千元。  5.花蓮分臺節目製作及機務管理  經費7,313千元,較上年度增  列節目製播用電電價調漲所需  經費644千元。 6.臺東分臺節目製作及機務管理  經費7,159千元,較上年度增  列節目製播用電電價調漲所需  經費474千元。 7.節目推廣調查研究經費2,091  千元,與上年度同。  8.國家語言整體發展方案—教育  部主管總經費8,385,611千元  ,分5年辦理,111至113年度  已編列4,670,984千元,本年  度續編第4年經費1,813,768千  元,本科目編列4,610千元,  與上年度同。" 2025,5121879000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國立教育廣播電臺,一般建築及設備,教育支出,11.7.3.1, 2025,5121879800,245000,無細項,教育部主管,國立教育廣播電臺,第一預備金,教育支出,11.7.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5121900100,356728000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,一般行政,教育支出,11.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費217,500千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費16,537千元。 2.基本行政工作維持費120,677  千元,較上年度增列三峽總院  區冰水主機汰換等經費6,214  千元。 3.資訊運用及管理經費18,551千  元,較上年度減列建置雲端資  料中心硬體設備等經費18,835  千元。" 2025,5121900200,279734000,教育研究研習與推廣,教育部主管,國家教育研究院,院務業務活動,教育支出,11.8.2.1, 2025,5121909000,0,交通及運輸設備,教育部主管,國家教育研究院,一般建築及設備,教育支出,11.8.3.1, 2025,5121909800,1182000,無細項,教育部主管,國家教育研究院,第一預備金,教育支出,11.8.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423010100,740176000,無細項,法務部主管,法務部,一般行政,司法支出,12.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費505,818千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費48,221  千元。 2.基本行政工作維持費113,496  千元,較上年度增列辦公環境  清潔等經費1,772千元。 3.研討(考)暨進修業務經費7,  680千元,較上年度增列委託  研究等經費455千元。 4.辦理法制及兩公約人權業務經  費3,520千元,較上年度增列  辦理法制及兩公約人權媒體政  策及業務宣導等經費165千元  。 5.資訊管理業務經費109,662千  元,較上年度增列748千元,  包括:  (1)服務型智慧政府2.0推動計   畫之法務服務智慧轉型計畫   總經費376,364千元,分5年   辦理,110至113年度已編列   311,781千元,本年度續編   最後1年經費64,583千元,   本科目編列7,000千元,與   上年度同。  (2)個人電腦硬體設備維護等   經費102,662千元,較上年   度增列748千元。" 2025,3423011400,1548165000,無細項,法務部主管,法務部,法務行政,司法支出,12.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理法律事務業務經費13,447  千元,較上年度增列辦理全國  績優調解人員表揚大會等經費  1,375千元。 2.辦理檢察行政業務經費112,85  7千元,較上年度增列民眾檢  舉妨害選舉及組織犯罪獎勵金  等8,446千元。 3.辦理司法保護業務經費749,03  3千元,較上年度減列捐助財  團法人犯罪被害人保護協會等  經費60,075千元。 4.辦理國際及兩岸法律事務經費  10,909千元,較上年度增列辦  理刑事司法互助國際研討會等  經費80千元。 5.補助毒品防制基金辦理多元處  遇及施用者成癮治療業務等經  費661,919千元,與上年度同  。" 2025,3423019000,0,交通及運輸設備,法務部主管,法務部,一般建築及設備,司法支出,12.1.3.1, 2025,3423019800,9807000,無細項,法務部主管,法務部,第一預備金,司法支出,12.1.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5223015000,8987000,無細項,法務部主管,法務部,司法科技業務,科學支出,12.1.5,"本年度預算數8,987千元,係辦 理新世代智慧檢察AI科技計畫經 費,較上年度減列優化應用系統 開發等經費13千元。" 2025,7623012000,270505000,無細項,法務部主管,法務部,司法官退休退養給付,退休撫卹給付支出,12.1.6,"本年度預算數270,505千元,係 司法官退休及退養給付經費,較 上年度增列48,593千元。" 2025,8923013000,36892000,無細項,法務部主管,法務部,國家賠償金,其他支出,12.1.7,"本年度預算數36,892千元,係國 家賠償金經費,與上年度同。" 2025,3423100100,94276000,無細項,法務部主管,司法官學院,一般行政,司法支出,12.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費57,406千元,較上  年度核實減列人事費982千元  。 2.基本行政工作維持費36,870千  元,較上年度增列辦公廳室天  花板更新工程等經費14,736千  元。" 2025,3423101000,395382000,無細項,法務部主管,司法官學院,司法人員訓練,司法支出,12.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.司法官訓練業務經費314,722  千元,較上年度增列司法官學  員生活津貼等經費60,675千元  。 2.司法工作人員訓練業務經費80  ,660千元,較上年度增列檢察  事務官學員生活津貼等經費30  ,386千元。" 2025,3423109000,0,交通及運輸設備,法務部主管,司法官學院,一般建築及設備,司法支出,12.2.3.1, 2025,3423109800,263000,無細項,法務部主管,司法官學院,第一預備金,司法支出,12.2.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423150100,82466000,無細項,法務部主管,法醫研究所,一般行政,司法支出,12.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費68,226千元,較上  年度增列伸算調整待遇及員工  薪俸晉級差額等經費4,456千  元。 2.基本行政工作維持費14,240千  元,較上年度減列購置資訊耗  材等經費253千元。" 2025,3423151000,76086000,無細項,法務部主管,法醫研究所,法醫業務,司法支出,12.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.法醫訓練研究經費25,032千元  ,較上年度增列購置去氧核醣  核酸透析系統等經費7,587千  元。 2.法醫病理鑑定及指導地檢署法  醫業務經費22,799千元,較上  年度減列購置解剖及檢驗耗材  等經費836千元。 3.毒物化學鑑定經費13,835千元  ,較上年度增列購置毒物化學  檢驗用耗材等經費1,131千元  。 4.血清證物鑑定經費5,600千元  ,較上年度減列購置血清證物  鑑定用耗材等經費679千元。 5.法醫電腦斷層掃瞄協助相驗解  剖業務經費8,820千元,較上  年度減列設施及機械設備養護  費等3,925千元。 6.上年度贓證物品管理智能庫房  計畫本科目預算業已編竣,所  列11,664千元如數減列。" 2025,3423159000,0,交通及運輸設備,法務部主管,法醫研究所,一般建築及設備,司法支出,12.3.3.1, 2025,3423159800,178000,無細項,法務部主管,法醫研究所,第一預備金,司法支出,12.3.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5223151100,26509000,無細項,法務部主管,法醫研究所,鑑識科技業務,科學支出,12.3.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.法醫病理鑑識研究計畫經費8,  997千元,較上年度增列購置  鑑識儀器設備等經費1,769千  元。 2.毒物化學鑑識研究計畫經費9,  219千元,較上年度增列購置  鑑識儀器設備等經費1,056千  元。 3.血清證物鑑識研究計畫經費8,  293千元,較上年度增列購置  實驗藥品及試劑等經費184千  元。" 2025,3423160100,428628000,無細項,法務部主管,廉政署,一般行政,司法支出,12.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費383,523千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費15,219  千元。 2.基本行政工作維持費45,105千  元,較上年度減列辦公廳室整  修工程等經費8,703千元。" 2025,3423161000,65941000,無細項,法務部主管,廉政署,廉政業務,司法支出,12.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理廉政政策規劃考核業務經  費17,755千元,較上年度增列  辦理新進及在職人員廉政訓練  等經費53千元。 2.辦理貪瀆預防業務經費8,007  千元,較上年度增列財產申報  網路系統服務等經費86千元。 3.辦理貪瀆及相關犯罪案件調查  與督導業務經費38,362千元,  較上年度增列建置司法聯盟鏈  偵查系統等經費5,662千元。 4.辦理政風機構督導審核業務經  費1,817千元,較上年度增列  國內旅費等123千元。 5.上年度贓證物品管理智能庫房  計畫本科目預算業已編竣,所  列39,349千元如數減列。" 2025,3423169000,0,營建工程,法務部主管,廉政署,一般建築及設備,司法支出,12.4.3.1, 2025,3423169800,536000,無細項,法務部主管,廉政署,第一預備金,司法支出,12.4.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5223161000,5416000,無細項,法務部主管,廉政署,司法科技業務,科學支出,12.4.5,"本年度預算數5,416千元,係辦 理智慧肅貪科技計畫經費,較上 年度增列開發AI智慧分析系統等 經費216千元。" 2025,3423170100,212500000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,一般行政,司法支出,12.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費187,214千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費21,710  千元。 2.基本行政工作維持費25,286千  元,較上年度減列汰購辦公設  施等經費618千元。" 2025,3423174100,15744803000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,矯正業務,司法支出,12.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費10,336,820千元,  較上年度增列伸算調整待遇及  員工薪俸晉級差額經費247,43  7千元。 2.基本行政工作維持費745,354  千元,較上年度增列設施及機  械設備養護費等54,137千元。 3.辦理矯正行政業務經費190,07  5千元,較上年度增列提供矯  正機關經濟不利處境者收容人  濟助費等18,278千元。 4.辦理矯正訓練業務經費39,174  千元,較上年度減列辦理矯正  機關人員訓練等經費1,553千  元。 5.辦理矯正、醫療及訓練業務經  費979,425千元,較上年度增  列315,177千元,包括:  (1)辦理收容人輔導、治療處   遇及戒護安全設備建置等經   費619,481千元,較上年度   減列44,767千元。  (2)新增法務部矯正署所屬矯   正機關科技安全網建置計畫   總經費1,710,942千元,分5   年辦理,本年度編列第1年   經費359,944千元。 6.辦理收容人給養業務經費1,99  2,560千元,較上年度增列324  ,245千元。 7.補助收容人健保費1,461,395  千元,較上年度增列27,321千  元。  8.上年度矯正機關便民線上服務  建置計畫預算業已編竣,所列  2,606千元如數減列。" 2025,3423178700,511155000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,改善監所計畫,司法支出,12.5.3,"彰化看守所遷建工程計畫總經費 3,502,060千元,分年辦理,108 至113年度已編列2,990,905千元 ,本年度續編最後1年經費511,1 55千元,較上年度減列840,441 千元。" 2025,3423179000,22730000,交通及運輸設備,法務部主管,矯正署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.5.4.1, 2025,3423179800,19920000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,第一預備金,司法支出,12.5.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5223175000,20248000,無細項,法務部主管,矯正署及所屬,司法科技業務,科學支出,12.5.6,"本年度預算數20,248千元,係辦 理收容人數位帳戶及供應服務系 統開發計畫經費,較上年度減列 收容人臉部辨識授權系統開發等 經費7,752千元。" 2025,3423180100,133222000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,一般行政,司法支出,12.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費119,662千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費8,964  千元。  2.基本行政工作維持費13,560千  元,較上年度增列一般行政事  務等經費395千元。" 2025,3423181000,21498000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行業務,司法支出,12.6.2,"本年度預算數21,498千元,係辦 理及督導執行業務經費,較上年 度減列教育訓練費等62千元。" 2025,3423184000,1518372000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,執行案件處理,司法支出,12.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費948,395千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費42,796  千元。 2.基本行政工作維持費194,722  千元,較上年度增列辦公廳室  拆除工程等經費24,001千元。 3.辦理執行業務經費375,255千  元,較上年度增列執行業務委  外人力等經費18,572千元。" 2025,3423188500,310716000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,行政執行機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.行政執行署新竹分署辦公廳舍  新建工程中長程計畫總經費82  2,590千元,分年辦理,111至  113年度已編列82,205千元,  本年度續編305,922千元,較  上年度增列239,274千元。 2.新增行政執行署臺中分署暨廉  政署中部地區調查組新建辦公  廳舍中長程計畫總經費1,790,  405千元,分5年辦理,本年度  編列第1年經費4,794千元。" 2025,3423189000,2640000,交通及運輸設備,法務部主管,行政執行署及所屬,一般建築及設備,司法支出,12.6.5.1, 2025,3423189800,6643000,無細項,法務部主管,行政執行署及所屬,第一預備金,司法支出,12.6.6,仍照上年度預算數編列。 2025,3423200100,157361000,無細項,法務部主管,最高檢察署,一般行政,司法支出,12.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費141,449千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費3,964  千元。 2.基本行政工作維持費15,912千  元,較上年度增列辦公房舍頂  樓防水工程等經費3,440千元  。" 2025,3423201000,18627000,無細項,法務部主管,最高檢察署,檢察業務,司法支出,12.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.非常上訴暨第三審刑事案件處  理經費6,923千元,較上年度  減列辦公廳室整修工程等經費  4,537千元。 2.督導肅貪暨重大刑事案件辦理  經費11,704千元,較上年度增  列辦理國家安全刑事案件業務  等經費5,276千元。 3.上年度辦理選舉查察業務預算  業已編竣,所列35,713千元如  數減列。" 2025,3423209800,160000,無細項,法務部主管,最高檢察署,第一預備金,司法支出,12.7.3,仍照上年度預算數編列。 2025,3423300100,934013000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,一般行政,司法支出,12.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費793,131千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費32,747  千元。 2.基本行政工作維持費57,133千  元,較上年度增列設施及機械  設備養護費等4,906千元。 3.檢舉與查緝毒品獎金經費83,7  49千元,較上年度增列獎勵民  眾檢舉毒品犯罪案件獎勵金等  5,286千元。" 2025,3423301000,1191060000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,檢察業務,司法支出,12.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費698,336千元,較上年  度減列購置行動電話基地臺搜  尋系統等經費33,166千元。 2.辦理重大刑事鑑定及涉外刑事  案件等業務經費11,419千元,  較上年度減列毒品鑑定經費3,  950千元。 3.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費78千元,與上年度同。 4.強化社會安全網第二期計畫總  經費2,022,740千元,分5年辦  理,110至113年度已編列1,55  6,703千元,本年度續編最後1  年經費466,037千元,較上年  度減列29,719千元。 5.身心障礙照顧服務資源布建計  畫總經費64,103千元,分5年  辦理,113年度已編列5,807千  元,本年度續編第2年經費15,  190千元,較上年度增列9,383  千元。 6.上年度贓證物品管理智能庫房  計畫本科目預算業已編竣,所  列62,305千元如數減列。" 2025,3423309000,1600000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.8.3.1, 2025,3423309800,4406000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署,第一預備金,司法支出,12.8.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423310100,165216000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般行政,司法支出,12.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費159,871千元,較  上年度核實減列人事費4,982  千元。  2.基本行政工作維持費5,345千  元,較上年度減列辦公廳室整  修工程等經費333千元。" 2025,3423311000,4592000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,檢察業務,司法支出,12.9.2,"本年度預算數4,592千元,係辦 理刑事案件偵查及執行等業務經 費,較上年度減列汰換影印機等 經費242千元。" 2025,3423319000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.9.3.1, 2025,3423319800,172000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺中檢察分署,第一預備金,司法支出,12.9.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423320100,127826000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般行政,司法支出,12.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費122,700千元,較  上年度核實減列人事費2,031  千元。 2.基本行政工作維持費5,126千  元,較上年度減列老舊廳舍拆  除等經費1,054千元。" 2025,3423321000,3149000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,檢察業務,司法支出,12.10.2,"本年度預算數3,149千元,係辦 理刑事案件偵查及執行等業務經 費,較上年度減列汰換空調設備 等經費1,740千元。" 2025,3423329000,880000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.10.3.1, 2025,3423329800,109000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署臺南檢察分署,第一預備金,司法支出,12.10.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423330100,172916000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般行政,司法支出,12.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費164,697千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費5,973  千元。 2.基本行政工作維持費8,219千  元,較上年度增列辦公廳舍整  修工程等經費633千元。" 2025,3423331000,5249000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,檢察業務,司法支出,12.11.2,"本年度預算數5,249千元,係辦 理刑事案件偵查及執行等業務經 費,較上年度減列汰換空調系統 冷卻水塔及冰水管等經費594千 元。" 2025,3423339000,1200000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.11.3.1, 2025,3423339800,124000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署高雄檢察分署,第一預備金,司法支出,12.11.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423340100,59537000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,一般行政,司法支出,12.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費55,662千元,較上  年度增列伸算調整待遇及員工  薪俸晉級差額等經費1,868千  元。 2.基本行政工作維持費3,875千  元,較上年度減列辦公廳室整  修工程等經費670千元。" 2025,3423341000,2004000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,檢察業務,司法支出,12.12.2,"本年度預算數2,004千元,係辦 理刑事案件偵查及執行等業務經 費,較上年度減列購置辦公設備 等經費2,120千元。" 2025,3423349000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.12.3.1, 2025,3423349800,100000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署花蓮檢察分署,第一預備金,司法支出,12.12.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423350100,17571000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,一般行政,司法支出,12.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費16,055千元,較上  年度核實減列人事費2,024千  元。 2.基本行政工作維持費1,516千  元,較上年度增列水電費等38  千元。" 2025,3423351000,1002000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,檢察業務,司法支出,12.13.2,"本年度預算數1,002千元,係辦 理刑事案件偵查及執行等業務經 費,較上年度減列購置文具紙張 等經費30千元。" 2025,3423359800,47000,無細項,法務部主管,臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署,第一預備金,司法支出,12.13.3,仍照上年度預算數編列。 2025,3423410100,1173940000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署  ,一般行政,司法支出,12.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,111,824千元,  較上年度增列伸算調整待遇及  員工薪俸晉級差額等經費39,1  34千元。 2.基本行政工作維持費62,116千  元,較上年度增列北部地區大  型贓證物庫拆建圍牆等經費2,  422千元。" 2025,3423411000,144766000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署  ,檢察業務,司法支出,12.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費123,710千元,較上年  度增列檢察官助理辦理偵查輔  助工作等經費7,569千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費21,056千元,較上年度  增列尿液檢驗鑑定等經費269  千元。" 2025,3423418500,578796000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署  ,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.14.3,"臺灣臺北地方檢察署暨臺灣高等 檢察署擴遷建辦公廳舍中長程個 案計畫總經費14,140,487千元, 分年辦理,以前年度已編列511, 070千元,本年度續編578,796千 元,較上年度增列71,726千元。" 2025,3423419000,1600000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署  ,一般建築及設備,司法支出,12.14.4.1, 2025,3423419800,699000,無細項,法務部主管,臺灣臺北地方檢察署  ,第一預備金,司法支出,12.14.5,仍照上年度預算數編列。 2025,3423420100,531547000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費496,498千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費27,709  千元。  2.基本行政工作維持費35,049千  元,較上年度增列水電費等13  1千元。" 2025,3423421000,94056000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費81,521千元,較上年度  增列辦公大樓外牆整修工程等  經費24,514千元。  2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費12,535千元,較上年度  減列辦理易服社會勞動業務等  經費21千元。" 2025,3423429000,1600000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.15.3.1, 2025,3423429800,292000,無細項,法務部主管,臺灣士林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.15.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423430100,944620000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般行政,司法支出,12.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費886,194千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費64,075  千元。 2.基本行政工作維持費58,426千  元,較上年度增列辦公廳室租  金等4,298千元。" 2025,3423431000,151068000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費125,535千元,較上年  度增列通訊費等37,259千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費25,533千元,較上年度  增列辦理易服社會勞動業務等  經費1,680千元。" 2025,3423439000,880000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.16.3.1, 2025,3423439800,498000,無細項,法務部主管,臺灣新北地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.16.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423470100,783589000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般行政,司法支出,12.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費729,690千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費50,624  千元。 2.基本行政工作維持費53,899千  元,較上年度增列水電費等34  2千元。" 2025,3423471000,143136000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費114,857千元,較上年  度增列檢察官助理辦理偵查輔  助工作等經費19,939千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費28,279千元,較上年度  增列辦理易服社會勞動業務等  經費2,139千元。" 2025,3423479000,1760000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.17.3.1, 2025,3423479800,789000,無細項,法務部主管,臺灣桃園地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.17.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423480100,335843000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,一般行政,司法支出,12.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費313,787千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費13,190  千元。 2.基本行政工作維持費22,056千  元,較上年度減列購置文具紙  張等經費253千元。" 2025,3423481000,72843000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費59,594千元,較上年度  增列檢察官助理辦理偵查輔助  工作等經費8,706千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費13,249千元,較上年度  增列辦理易服社會勞動業務等  經費1,233千元。" 2025,3423489000,1100000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.18.3.1, 2025,3423489800,202000,無細項,法務部主管,臺灣新竹地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.18.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423490100,229180000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般行政,司法支出,12.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費215,141千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費10,797  千元。 2.基本行政工作維持費14,039千  元,較上年度減列設施及機械  設備養護費等2,884千元。" 2025,3423491000,57771000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費45,757千元,較上年度  增列檢察官助理辦理偵查輔助  工作等經費6,584千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費12,014千元,較上年度  減列辦理易服社會勞動業務等  經費93千元。" 2025,3423499000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.19.3.1, 2025,3423499800,141000,無細項,法務部主管,臺灣苗栗地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.19.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423500100,990159000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般行政,司法支出,12.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費961,669千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費41,377  千元。 2.基本行政工作維持費28,490千  元,較上年度減列辦公廳室整  修工程等經費468千元。" 2025,3423501000,203682000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費172,426千元,較上年  度增列檢察官助理辦理偵查輔  助工作等經費13,797千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費31,256千元,較上年度  增列辦理易服社會勞動業務等  經費2,218千元。" 2025,3423508500,1000000000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.20.3,"臺灣高等檢察署臺中檢察分署暨 臺灣臺中地方檢察署擴遷建辦公 廳舍中長程計畫總經費3,982,82 3千元,分年辦理,109至113年 度已編列301,196千元,本年度 續編1,000,000千元,較上年度 增列750,000千元。" 2025,3423509000,880000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.20.4.1, 2025,3423509800,538000,無細項,法務部主管,臺灣臺中地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.20.5,仍照上年度預算數編列。 2025,3423510100,212827000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般行政,司法支出,12.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費201,472千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費7,455  千元。 2.基本行政工作維持費11,355千  元,較上年度增列一般行政事  務等經費1,716千元。" 2025,3423511000,39864000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費30,480千元,較上年度  增列檢察官助理辦理偵查輔助  工作等經費4,192千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費9,384千元,較上年度  減列辦理易服社會勞動業務等  經費229千元。" 2025,3423519000,0,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.21.3.1, 2025,3423519800,138000,無細項,法務部主管,臺灣南投地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.21.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423520100,427487000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般行政,司法支出,12.22.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費406,434千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費17,837  千元。 2.基本行政工作維持費21,053千  元,較上年度增列辦公環境清  潔及機械設備養護費等9,716  千元。" 2025,3423521000,89639000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費72,169千元,較上年度  增列檢察官助理辦理偵查輔助  工作等經費10,391千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費17,470千元,較上年度  增列尿液檢驗鑑定等經費100  千元。" 2025,3423528500,262077000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,檢察機關擴(遷)建計畫,司法支出,12.22.3,"臺灣彰化地方檢察署暨法務部行 政執行署彰化分署聯合遷建辦公 廳舍計畫總經費2,037,795千元 ,分年辦理,105至113年度已編 列1,775,718千元,本年度續編 最後1年經費262,077千元,較上 年度減列361,320千元。" 2025,3423529000,880000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.22.4.1, 2025,3423529800,246000,無細項,法務部主管,臺灣彰化地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.22.5,仍照上年度預算數編列。 2025,3423530100,241996000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般行政,司法支出,12.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費233,016千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費17,894  千元。 2.基本行政工作維持費8,980千  元,較上年度增列一般行政事  務等經費783千元。" 2025,3423531000,49319000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費38,212千元,較上年度  增列檢察官助理辦理偵查輔助  工作等經費2,671千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費11,107千元,較上年度  減列辦理易服社會勞動業務等  經費163千元。" 2025,3423539000,880000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.23.3.1, 2025,3423539800,150000,無細項,法務部主管,臺灣雲林地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.23.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423540100,331005000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般行政,司法支出,12.24.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費313,895千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費15,873  千元。 2.基本行政工作維持費17,110千  元,較上年度增列水電費等35  9千元。" 2025,3423541000,50185000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費38,664千元,較上年度  增列通訊費等663千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費11,521千元,較上年度  減列辦理易服社會勞動業務等  經費5千元。" 2025,3423549000,1200000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.24.3.1, 2025,3423549800,196000,無細項,法務部主管,臺灣嘉義地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.24.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423560100,595713000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般行政,司法支出,12.25.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費566,726千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費20,597  千元。  2.基本行政工作維持費28,987千  元,較上年度增列贓物庫拆除  清運等經費2,637千元。" 2025,3423561000,146426000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費120,222千元,較上年  度增列檢察官助理辦理偵查輔  助工作等經費12,118千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費26,204千元,較上年度  增列辦理易服社會勞動業務等  經費599千元。" 2025,3423569000,5740000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.25.3.1, 2025,3423569800,376000,無細項,法務部主管,臺灣臺南地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.25.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423570100,404452000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.26.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費363,501千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費22,116  千元。 2.基本行政工作維持費40,951千  元,較上年度增列水電費等53  1千元。" 2025,3423571000,89563000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.26.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費73,723千元,較上年度  增列檢察官助理辦理偵查輔助  工作等經費6,282千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費15,840千元,較上年度  減列辦理易服社會勞動業務等  經費380千元。" 2025,3423579800,193000,無細項,法務部主管,臺灣橋頭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.26.3,仍照上年度預算數編列。 2025,3423580100,804174000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般行政,司法支出,12.27.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費753,455千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費28,879  千元。 2.基本行政工作維持費50,719千  元,較上年度增列水電費等1,  170千元。" 2025,3423581000,142460000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.27.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費120,629千元,較上年  度減列辦公廳舍耐震補強工程  等經費14,189千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費21,831千元,較上年度  增列辦理易服社會勞動業務等  經費2,122千元。" 2025,3423589000,5000000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.27.3.1, 2025,3423589800,449000,無細項,法務部主管,臺灣高雄地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.27.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423590100,325285000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.28.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費310,408千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費9,569  千元。  2.基本行政工作維持費14,877千  元,較上年度增列一般行政事  務等經費1,095千元。" 2025,3423591000,69723000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.28.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費55,074千元,較上年度  增列檢察官助理辦理偵查輔助  工作等經費13,079千元。  2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費14,649千元,較上年度  減列辦理易服社會勞動業務等  經費396千元。" 2025,3423599000,1600000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.28.3.1, 2025,3423599800,185000,無細項,法務部主管,臺灣屏東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.28.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423600100,147311000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般行政,司法支出,12.29.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費134,171千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費6,980  千元。 2.基本行政工作維持費13,140千  元,較上年度增列辦公環境清  潔等經費524千元。" 2025,3423601000,32565000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.29.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費23,423千元,較上年度  增列檢察官助理辦理偵查輔助  工作等經費4,330千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費9,142千元,較上年度  減列辦理易服社會勞動業務等  經費1,201千元。" 2025,3423609000,880000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.29.3.1, 2025,3423609800,256000,無細項,法務部主管,臺灣臺東地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.29.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423610100,203226000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般行政,司法支出,12.30.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費192,285千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費8,968  千元。 2.基本行政工作維持費10,941千  元,較上年度減列辦公廳室整  修工程等經費800千元。" 2025,3423611000,48896000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.30.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費38,196千元,較上年度  增列檢察官助理辦理偵查輔助  工作等經費9,152千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費10,700千元,較上年度  減列辦理易服社會勞動業務等  經費710千元。" 2025,3423619000,1600000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.30.3.1, 2025,3423619800,238000,無細項,法務部主管,臺灣花蓮地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.30.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423620100,200145000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般行政,司法支出,12.31.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費189,475千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費16,724  千元。 2.基本行政工作維持費10,670千  元,較上年度減列辦公環境清  潔等經費23千元。" 2025,3423621000,36905000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.31.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費26,831千元,較上年度  增列檢察官助理辦理偵查輔助  工作等經費5,647千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費10,074千元,較上年度  增列辦理易服社會勞動業務等  經費447千元。" 2025,3423629000,2820000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.31.3.1, 2025,3423629800,292000,無細項,法務部主管,臺灣宜蘭地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.31.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423630100,215850000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般行政,司法支出,12.32.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費201,571千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費13,145  千元。 2.基本行政工作維持費14,279千  元,較上年度增列水電費等30  4千元。" 2025,3423631000,40592000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.32.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費29,516千元,較上年度  增列檢察官助理辦理偵查輔助  工作等經費6,950千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費11,076千元,較上年度  減列辦理易服社會勞動業務等  經費83千元。" 2025,3423639000,1200000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.32.3.1, 2025,3423639800,367000,無細項,法務部主管,臺灣基隆地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.32.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423640100,90366000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般行政,司法支出,12.33.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費83,452千元,較上  年度增列伸算調整待遇及員工  薪俸晉級差額等經費2,128千  元。 2.基本行政工作維持費6,914千  元,較上年度增列水電費等87  千元。" 2025,3423641000,14164000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.33.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費11,297千元,較上年度  增列檢察官助理辦理偵查輔助  工作等經費2,365千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費2,867千元,較上年度  增列辦理易服社會勞動業務等  經費102千元。" 2025,3423649000,130000,交通及運輸設備,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.33.3.1, 2025,3423649800,110000,無細項,法務部主管,臺灣澎湖地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.33.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423900100,22400000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般行政,司法支出,12.34.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費20,728千元,較上  年度增列伸算調整待遇及員工  薪俸晉級差額等經費1,243千  元。 2.基本行政工作維持費1,672千  元,較上年度增列國內旅費等  47千元。" 2025,3423901000,2097000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,檢察業務,司法支出,12.34.2,"本年度預算數2,097千元,係辦 理刑事案件偵查及執行等業務經 費,較上年度增列重大刑案鑑定 及執行等經費58千元。" 2025,3423909000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,一般建築及設備,司法支出,12.34.3.1, 2025,3423909800,50000,無細項,法務部主管,福建高等檢察署金門檢察分署,第一預備金,司法支出,12.34.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423910100,57484000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般行政,司法支出,12.35.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費54,475千元,較上  年度增列伸算調整待遇及員工  薪俸晉級差額等經費544千元  。 2.基本行政工作維持費3,009千  元,較上年度減列辦公廳舍養  護費等771千元。" 2025,3423911000,10449000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.35.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費8,917千元,較上年度  減列辦公室改善工程等經費33  千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費1,532千元,較上年度  增列辦理易服社會勞動業務等  經費57千元。" 2025,3423919000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建金門地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.35.3.1, 2025,3423919800,110000,無細項,法務部主管,福建金門地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.35.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423920100,19375000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,一般行政,司法支出,12.36.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費17,391千元,較上  年度增列伸算調整待遇及員工  薪俸晉級差額等經費1,288千  元。 2.基本行政工作維持費1,984千  元,較上年度增列一般行政事  務等經費643千元。" 2025,3423921000,5094000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,檢察業務,司法支出,12.36.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理刑事案件偵查及執行等業  務經費4,317千元,較上年度  增列檢察官助理辦理偵查輔助  工作等經費1,424千元。 2.督導鄉鎮市調解及辦理觀護業  務經費777千元,與上年度同  。" 2025,3423929000,0,交通及運輸設備,法務部主管,福建連江地方檢察署,一般建築及設備,司法支出,12.36.3.1, 2025,3423929800,100000,無細項,法務部主管,福建連江地方檢察署,第一預備金,司法支出,12.36.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3423950100,5707625000,無細項,法務部主管,調查局,一般行政,司法支出,12.37.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費5,028,188千元,  較上年度增列伸算調整待遇及  員工薪俸晉級差額等經費264,  935千元。 2.基本行政工作維持費165,670  千元,較上年度增列水電費等  25,967千元。 3.一般行政業務經費172,172千  元,較上年度增列汰換電力系  統及冷氣主機等經費36,672千  元。  4.資訊作業經費141,960千元,  較上年度減列中和調查園區網  路設備建置等經費38,815千元  。  5.人員訓練經費44,500千元,較  上年度增列學員伙食費等3,00  0千元。  6.出國參加會議及訓練經費4,07  5千元,較上年度增列派員參  加國際會議等經費876千元。 7.機關資料傳輸韌性強化暨發放  共用基礎平臺建置計畫-調查  局總經費20,000千元,分4年  辦理,113年度已編列5,000千  元,本年度續編第2年經費5,0  00千元,與上年度同。  8.新增法務部調查局多雲資安戰  略數位升級中程計畫總經費50  7,147千元,分4年辦理,本年  度編列第1年經費146,060千元  。" 2025,3423951000,327683000,無細項,法務部主管,調查局,司法調查業務,司法支出,12.37.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.調查資料蒐處與運用經費59,6  00千元,與上年度同。 2.兩岸資料蒐集與研究經費5,16  0千元,較上年度增列舉辦時  事學術研討會等經費45千元。 3.國際事務資料蒐處與運用經費  29,928千元,較上年度增列駐  外人員保險費等1,402千元。 4.國家安全維護及安全防護工作  經費28,000千元,較上年度增  列國內旅費等1,947千元。 5.貪瀆犯罪防制經費53,894千元  ,較上年度增列國內旅費等8,  779千元。  6.經濟犯罪防制經費36,997千元  ,較上年度增列辦理案件履勘  及證物扣押等經費9,348千元  。  7.毒品犯罪防制經費30,864千元  ,與上年度同。  8.洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費  60,620千元,較上年度減列辦  案用鑑識軟體使用費等16,910  千元。  9.贓證物品管理智能庫房計畫總  經費190,561千元,分年辦理  ,113年度已編列143,089千元  ,本年度續編第2年經費22,62  0千元,較上年度減列5,151千  元。" 2025,3423952000,759140000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科學及通訊監察業務,司法支出,12.37.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.科技鑑識工作經費57,866千元  ,較上年度減列智能蒐證雲系  統維護等經費5,383千元。  2.電訊工作經費6,990千元,較  上年度減列購置無線電通訊器  材等經費1,283千元。  3.通訊監察工作經費667,141千  元,較上年度增列購置網路流  量紀錄相關後端分析系統等經  費497,229千元。  4.鑑識科學大樓遷置暨科學偵查  檢驗設備精進中程計畫總經費  335,246千元,分4年辦理,11  2至113年度已編列242,928千  元,本年度續編第3年經費27,  143千元,較上年度減列174,9  73千元。" 2025,3423959000,0,營建工程,法務部主管,調查局,一般建築及設備,司法支出,12.37.4.1, 2025,3423959800,3924000,無細項,法務部主管,調查局,第一預備金,司法支出,12.37.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5223953000,44860000,無細項,法務部主管,調查局,鑑識科技業務,科學支出,12.37.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.新增精進科技偵查計畫經費8,  781千元。  2.新增新型網路犯罪智能研析追  緝計畫經費22,100千元。  3.新增智慧司法與科技信任環境  建構方案計畫13,979千元。 4.上年度精進鑑識科技計畫、資  安威脅獵蒐執法行動計畫及臺  灣資安卓越深耕-先進網路鑑  識計畫預算業已編竣,所列54  ,273千元如數減列。" 2025,5226014000,23479502000,無細項,經濟部主管,經濟部,科技專案,科學支出,13.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.科技行政管理經費93,135千元  ,較上年度伸算增列調整待遇  等經費3,806千元。 2.政策研究與推動計畫經費827,  268千元,較上年度增列辦理  產業前瞻等經費16,273千元。 3.工研院科技專案計畫經費11,2  76,060千元,較上年度增列辦  理晶片創新創業國際鏈結及晶  片與系統創新挑戰、AI產業應  用與普及發展等經費117,675  千元。  4.其他法人科技專案計畫經費4,  165,548千元,較上年度增列  辦理食品製造系統整合創新、  氫能應用及移動載具暨產業減  碳創新技術開發等經費718,53  2千元。  5.業學界科技專案計畫經費7,11  7,491千元,較上年度增列補  助國際領先突破IC設計、無人  機關鍵晶片與產業加速等經費  841,856千元。" 2025,5226014200,17000000,無細項,經濟部主管,經濟部,延攬外國專業人才,科學支出,13.1.2,"本年度預算數17,000千元,係辦 理延攬外國專業人才經費,較上 年度減列辦理海外專業人才延攬 暨網絡布建計畫等經費69千元。" 2025,5226014300,84806000,無細項,經濟部主管,經濟部,數位應用與資安韌性,科學支出,13.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推動數位應用計畫經費63,506  千元,較上年度減列管考資訊  系統功能更新等經費8,301千  元。其中服務型智慧政府2.0  推動計畫-經濟資料決策分析  與智慧輔助計畫總經費416,00  0千元,分年辦理,110至113  年度已編列227,719千元,本  年度續編37,565千元,較上年  度減列4,581千元。  2.推動資安韌性計畫經費21,300  千元,較上年度減列辦理資安  輔導等經費804千元。" 2025,5226014400,25744000,無細項,經濟部主管,經濟部,推動投資審議智慧發展,科學支出,13.1.4,"服務型智慧政府2.0推動-僑外來 臺投資全程線上申辦審議服務計 畫總經費443,100千元,分年辦 理,110至113年度已編列198,29 5千元,本年度續編25,744千元 ,較上年度減列2,727千元。" 2025,5926010100,1213790000,無細項,經濟部主管,經濟部,一般行政,其他經濟服務支出,13.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費745,174千元,較  上年度核實減列人事費45,173  千元。 2.基本行政工作維持費125,888  千元,較上年度增列環境清潔  及檔案資料登錄等經費15,891  千元。 3.資訊管理經費103,240千元,  較上年度減列系統及網路架構  調整等經費17,353千元。其中  行政部門關鍵民生系統精進雲  端備份及回復計畫-經濟部總  經費59,892千元,分4年辦理  ,113年度已編列14,639千元  ,本年度續編第2年經費13,92  5千元,較上年度減列714千元  。  4.經濟統計調查經費40,128千元  ,較上年度增列資訊系統維護  作業等經費1,485千元。 5.研究發展規劃管理經費30,935  千元,較上年度增列委託辦理  產業動態觀測及前瞻趨勢分析  等經費1,955千元。  6.經貿談判經費48,605千元,較  上年度增列參與CPTPP入會及  新興貿易議題專業諮詢等經費  6,776千元。  7.中石化安順廠污染案居民照護  計畫經費119,820千元,較上  年度增列2,276千元。" 2025,5926010200,100033879000,無細項,經濟部主管,經濟部,國營事業管理,其他經濟服務支出,13.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費25,314千  元,較上年度減列辦公大樓租  金等經費1,968千元。 2.綜合企劃經費3,165千元,較  上年度增列委託辦理民生管制  品配售演習等經費45千元。 3.公共工程管理經費3,889千元  ,較上年度減列辦理公共工程  施工查核等經費239千元。 4.事業管理經費1,491千元,較  上年度減列辦理業務督導等經  費166千元。 5.新增挹注台灣電力股份有限公  司經費100,000,020千元,包  括:  (1)撥補該公司經費100,000,0   00千元。  (2)補助該公司對台灣自來水   公司所管公用路燈之優惠電   價差額20千元。" 2025,5926010300,29631000,無細項,經濟部主管,經濟部,投資審議,其他經濟服務支出,13.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持經費3,956  千元,較上年度減列辦公空間  整修及茶水間改造規劃等經費  959千元。 2.投資案件之審核及管理經費21  ,922千元,較上年度增列辦理  精進我國外資投資管理制度研  究計畫等經費18,956千元。 3.投資案件電腦處理作業經費3,  753千元,較上年度減列購置  影印紙等經費149千元。" 2025,5926011200,14315000,無細項,經濟部主管,經濟部,經貿人才培育及發展,其他經濟服務支出,13.1.8,"本年度預算數14,315千元,係辦 理經貿人才培育經費,較上年度 減列宿舍電壓容量改善及電線汰 換工程等經費16,588千元。" 2025,5926012400,145723000,無細項,經濟部主管,經濟部,促進投資,其他經濟服務支出,13.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費2,561千  元,較上年度減列更新會議室  設備等經費854千元。 2.投資資訊服務經費16,408千元  ,較上年度增列辦理國際組織  投資相關議題專業諮詢服務計  畫等經費860千元。 3.對僑外商在臺或來臺投資之服  務經費59,193千元,較上年度  減列辦理投資臺灣事務所專案  服務計畫等經費1,767千元。 4.對赴外投資臺商之服務經費31  ,245千元,較上年度減列辦理  新興市場之投資工作及官方交  流活動等經費758千元。 5.吸引臺商回臺投資之服務經費  11,853千元,較上年度增列國  外旅費等548千元。 6.駐外投資服務工作經費7,740  千元,較上年度減列辦理拓銷  招商事務等經費112千元。 7.加速投資臺灣之服務計畫經費  16,723千元,較上年度減列辦  理投資計畫後續追蹤等經費3,  227千元。" 2025,5926012500,584000000,無細項,經濟部主管,經濟部,研發測試場域整建作業,其他經濟服務支出,13.1.10,"新增辦理先進半導體研發基地經 費584,000千元。" 2025,5926018000,0,無細項,經濟部主管,經濟部,營業基金,其他經濟服務支出,13.1.11,"上年度由國庫增資台灣電力股份 有限公司辦理穩定供電建設方案 預算業已編竣,所列100,000,00 0千元如數減列。" 2025,5926018100,2100000000,經濟特別收入基金,經濟部主管,經濟部,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.1.12.1, 2025,5926019000,23409000,營建工程,經濟部主管,經濟部,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.1.13.1, 2025,5926019800,81000000,無細項,經濟部主管,經濟部,第一預備金,其他經濟服務支出,13.1.14,"本年度預算數較上年度減列如列 數。" 2025,6326016200,612000,無細項,經濟部主管,經濟部,早期退休人員生活困難照護金,福利服務支出,13.1.15,"本年度預算數612千元,係臺灣 鋁業股份有限公司等裁撤單位早 期退休人員生活困難之年節照護 金,較上年度減列175千元。" 2025,7626016000,6312000,無細項,經濟部主管,經濟部,退休撫卹給付,退休撫卹給付支出,13.1.16,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.鹽務人員退休撫卹經費257千  元,較上年度減列28千元。 2.高雄硫酸錏股份有限公司退休  人員月退休金、遺屬年金經費  1,344千元,較上年度減列100  千元。 3.臺灣省農工企業股份有限公司  等公營事業民營化員工權益補  償補助等經費4,711千元,較  上年度減列1,112千元。" 2025,5226102200,12111581000,無細項,經濟部主管,產業發展署,工業技術升級輔導,科學支出,13.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.發展新興與高科技產業經費4,  748,679千元,較上年度減列  辦理發展智慧製造解決方案推  動計畫及太空產業推動與人才  培育計畫等經費138,562千元  ,增列辦理驅動國內IC設計業  者先進發展補助計畫及晶片驅  動臺灣產業創新-AI產業應用  與普及發展計畫等經費844,06  2千元,計淨增705,500千元。 2.策進產業躍升與永續發展環境  7,362,902千元,較上年度減  列辦理產業淨零碳排推動計畫  及車輛產業轉型輔導推動計畫  等經費885,607千元,增列辦  理協助產業提升競爭力布局海  外市場計畫及工具機產業價值  鏈發展暨跨域整合推動計畫等  經費1,475,181千元,計淨增5  89,574千元。" 2025,5726100100,383155000,無細項,經濟部主管,產業發展署,一般行政,工業支出,13.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費312,982千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費363千元。  2.基本行政工作維持費26,700千  元,較上年度增列勞務承攬等  經費2,119千元。  3.資訊管理經費43,473千元,較  上年度增列資安聯防與設備監  控強化服務等經費6,432千元  。" 2025,5726102000,363335000,無細項,經濟部主管,產業發展署,工業管理,工業支出,13.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.產業政策企劃經費3,066千元  ,較上年度減列業務督導等經  費16千元。  2.產業行政與管理經費6,069千  元,較上年度減列業務督導等  經費885千元。  3.新增建構國家安全化學與韌性  永續計畫總經費303,000千元  ,分5年辦理,本年度編列第1  年經費54,200千元。  4.新增智慧杆產業推動暨城市智  慧基建計畫經費300,000千元  。" 2025,5726108100,678000000,經濟特別收入基金,經濟部主管,產業發展署,非營業特種基金,工業支出,13.2.4.1, 2025,5726109800,3000000,無細項,經濟部主管,產業發展署,第一預備金,工業支出,13.2.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5226201000,162450000,無細項,經濟部主管,國際貿易署,數位貿易,科學支出,13.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.數位展覽領航計畫37,182千元  ,較上年度減列辦理智慧展覽  服務解決方案等經費3,611千  元。 2.輔導減碳企業提升出口能量計  畫5,268千元,較上年度減列  辦理出口減碳診斷輔導等經費  461千元。 3.運用數位新貿易模式計畫120,  000千元,較上年度減列辦理  中小企業數據貿易平台初期基  礎資料盤點及分類等經費6,94  4千元。" 2025,5926200100,627723000,無細項,經濟部主管,國際貿易署,一般行政,其他經濟服務支出,13.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費532,465千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費7,395千元。 2.基本行政工作維持費50,788千  元,較上年度增列辦理辦公大  樓耐震補強及汰換冷卻水塔等  經費11,292千元。 3.國貿行政人員訓練經費509千  元,較上年度增列辦理國際經  貿談判在職專班等經費95千元  。 4.資訊管理業務經費43,961千元  ,較上年度增列汰換電腦及周  邊設備等經費782千元。" 2025,5926201000,1952883000,無細項,經濟部主管,國際貿易署,國際貿易,其他經濟服務支出,13.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.貿易行政與管理經費27,608千  元,較上年度增列辦理國際經  貿政策研究中心計畫等經費1,  185千元。 2.展館及國際會議中心營運管理  經費436,653千元,較上年度  減列地價稅及房屋稅等經費2,  120千元。 3.興建國家會展中心經費44,609  千元,較上年度減列1,076,36  9千元,包括:  (1)新增興建臺中水湳國際會   展中心西側展館計畫總經費   6,031,290千元,分8年辦理   ,本年度編列第1年經費44,   609千元。  (2)上年度興建桃園會展中心   計畫預算業已編竣,所列1,   120,978千元如數減列。 4.2025年大阪世界博覽會計畫總  經費2,000,000千元,分4年辦  理,112至113年度已編列1,12  0,292千元,本年度續編第3年  經費797,307千元,較上年度  增列114,965千元。 5.國際經濟合作經費16,706千元  ,較上年度減列辦理雙邊經濟  合作會議等經費334千元。 6.新增補助廠商分散及開拓海外  市場計畫經費630,000千元。" 2025,5926209800,5200000,無細項,經濟部主管,國際貿易署,第一預備金,其他經濟服務支出,13.3.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5226310400,673575000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,建立度量衡及標準檢測驗證,科學支出,13.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.服務型智慧政府2.0推動計畫-  標準檢驗及計量便捷智能服務  計畫總經費170,900千元,分  年辦理,110至113年度已編列  85,937千元,本年度續編17,4  52千元,較上年度減列2,128  千元。 2.建構新世代數位科技基磐標準  與驗證環境計畫經費19,140千  元,較上年度減列辦理5G資安  標準建構與驗證等經費1,719  千元。 3.5G智慧杆檢測標準及驗證計畫  經費24,318千元,較上年度減  列辦理5G智慧杆標準制定等經  費2,303千元。 4.智慧製造標準建置及國際鏈結  計畫經費293,452千元,較上  年度增列辦理國家度量衡標準  實驗室整體運作及發展等經費  16,179千元。 5.綠能科技產業標準檢測驗證計  畫經費29,503千元,較上年度  減列辦理大尺寸太陽光電模組  及零組件標準檢測驗證等經費  2,288千元。 6.儲能系統安全暨智慧電網標準  檢測驗證計畫經費52,200千元  ,較上年度減列辦理完善儲能  專案驗證(含戶外)及建立行動  儲能系統檢測驗證環境等經費  3,250千元。 7.6G晶片整合系統標準檢測與驗  證計畫經費20,010千元,較上  年度減列辦理6G晶片整合系統  檢測標準制定等經費1,890千  元。  8.新增淨零科技標準檢測驗證計  畫經費217,500千元。 9.上年度再生能源憑證運行與發  展計畫預算業已編竣,所列41  ,360千元如數減列。" 2025,5926310100,1413125000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,13.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,196,934千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費18,850千元。 2.基本行政工作維持費164,780  千元,較上年度增列辦理建築  物耐震補強等經費29,168千元  。 3.資訊作業環境之設置與維護經  費51,411千元,較上年度減列  資訊系統維護等經費256千元  。" 2025,5926310200,540832000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,標準檢驗及度政管理,其他經濟服務支出,13.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合企劃及國際事務經費16,5  01千元,較上年度減列辦理消  費者保護及市場監督管理等經  費168千元。 2.標準制定推行與服務經費29,5  60千元,較上年度增列辦理國  家標準制修訂等經費1,805千  元。 3.強化商品檢驗及驗證效能經費  83,234千元,較上年度增列辦  理橡膠輪胎檢驗等經費4,387  千元。 4.發展檢試驗暨技術服務經費92  ,865千元,較上年度增列汰換  商品檢驗儀器設備等經費1,78  1千元。 5.度量衡管理及檢定經費286,59  8千元,較上年度增列辦理電  度表檢定等經費28,192千元。 6.度量衡器檢定檢查事務經費32  ,074千元,較上年度減列74,0  77千元,包括:  (1)度量衡器檢定檢查事務經   費等32,074千元,較上年度   增列實驗室搬遷整修等經費   4,738千元。  (2)上年度建置度量衡檢測基   磐環境計畫預算業已編竣,   所列78,815千元如數減列。" 2025,5926319000,1240000,交通及運輸設備,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,13.4.4.1, 2025,5926319800,3000000,無細項,經濟部主管,標準檢驗局及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,13.4.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5226413000,340368000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,智慧財產權科技發展,科學支出,13.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.智慧財產服務暨業界運用效能  躍升計畫經費248,767千元,  較上年度增列優化智權資訊與  產業應用服務計畫等經費53,0  47千元。  2.服務型智慧政府2.0推動計畫-  智權數位基磐計畫總經費360,  000千元,分年辦理,110至11  3年度已編列194,970千元,本  年度續編35,295千元,較上年  度減列4,305千元。 3.促進高齡科技智財布局能力計  畫經費14,616千元,較上年度  減列資訊系統開發等經費2,18  4千元。 4.6G專利有效性鑑別計畫經費6,  090千元,較上年度減列資訊  系統開發等經費910千元。 5.新增新創產業加速審查計畫經  費35,600千元。" 2025,5926410100,1121978000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,一般行政,其他經濟服務支出,13.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費999,829千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費19,871千元。 2.基本行政工作維持費75,125千  元,較上年度增列辦公大樓維  運及機電設備更新等經費5,85  5千元。 3.資訊管理經費7,706千元,較  上年度減列汰換個人電腦螢幕  等經費123千元。 4.文書及檔案管理經費39,318千  元,較上年度增列商標檔案清  理等經費5,207千元。" 2025,5926411000,257872000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,推動保護智慧財產權,其他經濟服務支出,13.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.國際合作及資料服務經費52,7  57千元,較上年度增列製作專  利公報及發明公開公報等經費  1,213千元。 2.專利行政及企劃經費49,616千  元,較上年度增列優良專利發  明者獎勵金等經費10,038千元  。 3.專利審查業務經費47,495千元  ,較上年度增列辦理專利案件  審查等經費10,209千元。 4.商標行政及審查經費5,462千  元,較上年度增列辦理商標專  業能力認證考試等經費1,999  千元。 5.著作權管理及保護經費4,841  千元,較上年度減列辦理跨域  智慧人才研習營等經費147千  元。 6.營業秘密保護經費945千元,  較上年度減列辦理研討會所需  場地租金等經費7千元。 7.業務電子化推動經費96,756千  元,較上年度減列資訊系統管  理維護等經費2,625千元。" 2025,5926419800,2208000,無細項,經濟部主管,智慧財產局,第一預備金,其他經濟服務支出,13.5.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5226551100,118303000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,水資源科技發展,科學支出,13.6.1,"本年度預算數118,303千元,係 辦理水旱災預警策進技術研究、 水資源淨零科技及以自然為本之 跨域整合調適示範計畫等所需經 費,較上年度減列辦理智慧水管 理技術研發等經費21,697千元。" 2025,5626550100,2327027000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,一般行政,農業支出,13.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費2,221,242千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費154,281千元。  2.基本行政工作維持費105,785  千元,較上年度增列辦公廳舍  修繕及公有建築物耐震補強等  經費10,657千元。" 2025,5626551200,1136852000,水資源企劃及保育,經濟部主管,水利署及所屬,水利建設及保育管理,農業支出,13.6.3.1, 2025,5626559000,21200000,交通及運輸設備,經濟部主管,水利署及所屬,一般建築及設備,農業支出,13.6.4.1, 2025,5626559800,6935000,無細項,經濟部主管,水利署及所屬,第一預備金,農業支出,13.6.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5226651300,1100697000,無細項,經濟部主管,商業發展署,促進商業科技發展,科學支出,13.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.提升服務業競爭力經費320,86  6千元,較上年度增列辦理創  新服務業品牌價值等經費66,5  91千元。 2.商業服務業創新與低碳發展經  費534,608千元,較上年度增  列辦理提升服務業創新研發能  量等經費129,807千元。 3.推動餐飲國際化及科技化經費  108,549千元,較上年度增列  辦理推動餐飲服務業優質成長  暨國際推廣等經費32,854千元  。 4.推動物流國際化與科技化經費  41,151千元,較上年度增列辦  理推動智慧物流國際鏈結等經  費354千元。 5.商工資訊創新服務與安全認證  推動經費95,523千元,較上年  度增列辦理憑證創新應用與商  業資訊提升等經費45,049千元  。其中服務型智慧政府2.0推  動計畫-商工行政智慧服務暨  跨域加值計畫總經費195,000  千元,分年辦理,110至113年  度已編列105,963千元,本年  度續編19,100千元,較上年度  減列2,330千元。" 2025,5926650100,236342000,無細項,經濟部主管,商業發展署,一般行政,其他經濟服務支出,13.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費204,992千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費8,004千元。 2.基本行政工作維持費12,091千  元,較上年度減列電話總機系  統建置等經費755千元。 3.資訊管理經費19,259千元,較  上年度減列辦理資訊軟硬體設  備建置等經費12,195千元。" 2025,5926651200,278561000,無細項,經濟部主管,商業發展署,健全商業環境,其他經濟服務支出,13.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.商業行政資訊維護計畫經費78  ,220千元,較上年度減列32,2  21千元,包括:   (1)行政部門關鍵民生系統精   進雲端備份及回復計畫-商   業發展署總經費179,658千   元,分4年辦理,113年度已   編列44,100千元,本年度續   編第2年經費41,775千元,   較上年度減列2,325千元。  (2)機關資料傳輸韌性強化暨   發放共用基礎平臺建置計畫   -商業發展署總經費20,000   千元,分4年辦理,113年度   已編列5,000千元,本年度   續編第2年經費4,700千元,   較上年度減列300千元。  (3)商業行政資訊系統維護經   費31,745千元,較上年度減   列辦理一站式線上申辦審核   系統等經費29,596千元。 2.商業行政與管理200,341千元  ,較上年度增列委託直轄市政  府辦理公司登記業務等經費4,  403千元。" 2025,5926651500,80618000,無細項,經濟部主管,商業發展署,推動商業服務業轉型成長,其他經濟服務支出,13.7.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.商業服務業深根市場創價成長  計畫總經費648,000千元,分4  年辦理,113年度已編列56,88  4千元,本年度續編第2年經費  56,884千元,與上年度同。 2.提升商業服務業成長經費23,7  34千元,較上年度增列辦理廣  告設計服務業加值計畫等經費  191千元。" 2025,5926658100,1000000000,經濟特別收入基金,經濟部主管,商業發展署,非營業特種基金,其他經濟服務支出,13.7.5.1, 2025,5926659800,2500000,無細項,經濟部主管,商業發展署,第一預備金,其他經濟服務支出,13.7.6,仍照上年度預算數編列。 2025,5226752000,1800971000,無細項,經濟部主管,中小及新創企業署,中小及新創企業科技應用,科學支出,13.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.運用科技創新轉型升級經費1,  426,751千元,較上年度增列  辦理加速共創研發推動計畫及  亞灣2.0-智慧科技創新應用綱  要計畫等經費95,422千元。 2.促進小型企業創新研發經費37  4,220千元,較上年度增列捐  助小型企業辦理創新研發等經  費15,116千元。" 2025,5926750100,158206000,無細項,經濟部主管,中小及新創企業署,一般行政,其他經濟服務支出,13.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費136,169千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費4,982千元。 2.基本行政工作維持費18,399千  元,較上年度增列其他業務租  金等709千元。 3.電腦機組及相關配備維護經費  3,638千元,較上年度增列資  訊軟硬體設備維護等經費127  千元。" 2025,5926751000,3408787000,無細項,經濟部主管,中小及新創企業署,中小及新創企業發展,其他經濟服務支出,13.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.驅動企業創新共榮發展經費10  6,327千元,較上年度增列79,  223千元,包括:  (1)驅動企業發展經費26,327   千元,較上年度減列資訊軟   硬體設備費等777千元。  (2)新增打造永續共好地方創   生計畫總經費320,000千元   ,分4年辦理,本年度編列   第1年經費80,000千元。 2.強化資金規劃運用能力經費3,  302,460千元,較上年度增列7  35,551千元,包括:  (1)強化資金規劃經費2,702,4   60千元,較上年度增列捐助   財團法人中小企業信用保證   基金等經費135,551千元。  (2)新增辦理中小企業融資輔   導方案所需經費600,000千   元。" 2025,5926759800,4881000,無細項,經濟部主管,中小及新創企業署,第一預備金,其他經濟服務支出,13.8.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5226800400,171741000,無細項,經濟部主管,產業園區管理局及所屬,園區產業升級,科學支出,13.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.產業園區智慧科技加值創新跨  域推動計畫經費79,175千元,  較上年度增列辦理學研協助園  區深化鏈結計畫等經費3,739  千元。 2.智慧感知人才培育計畫經費3,  760千元,較上年度減列辦理  智慧感知產業技術活動等經費  1,495千元。 3.產業園區跨區低碳轉型整合推  動計畫經費34,800千元,較上  年度減列辦理導引低碳生產等  經費2,870千元。 4.園區產業供應鏈協同與韌性轉  型輔導計畫29,400千元,較上  年度減列辦理篩選重點產業與  建立轉型藍圖等經費2,665千  元。 5.工業管線暨智慧產業園區防災  雲端應變資訊服務計畫15,824  千元,較上年度減列辦理防災  諮詢服務等經費2,476千元。 6.新增產業園區工廠危險物品查  訪計畫8,782千元。" 2025,5726800100,424031000,無細項,經濟部主管,產業園區管理局及所屬,一般行政,工業支出,13.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費403,029千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費15,195千元。  2.基本行政工作維持費16,375千  元,較上年度減列購置辦公雜  項設備等經費597千元。  3.資訊管理經費4,627千元,與  上年度同。" 2025,5726801000,255791000,產業園區管理,經濟部主管,產業園區管理局及所屬,產業園區業務,工業支出,13.9.3.1, 2025,5726809800,1495000,無細項,經濟部主管,產業園區管理局及所屬,第一預備金,工業支出,13.9.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5226904000,303573000,地質科技研究發展,經濟部主管,地質調查及礦業管理中心,地質及礦業科技發展,科學支出,13.10.1.1, 2025,5726900100,305119000,無細項,經濟部主管,地質調查及礦業管理中心,一般行政,工業支出,13.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費266,121千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費9,024千元。  2.基本行政工作維持費26,559千  元,較上年度減列汰換辦公廳  舍電梯及調整空間隔間等經費  3,609千元。  3.資訊管理經費12,439千元,較  上年度減列購置集中管理式伺  服系統及模組等經費5,955千  元。" 2025,5726901000,356777000,無細項,經濟部主管,地質調查及礦業管理中心,地質調查與礦業管理,工業支出,13.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本地質調查經費10,308千元  ,較上年度減列高山地質圖幅  繪製等經費4,410千元。 2.地質敏感區劃定審議及查核經  費13,121千元,較上年度增列  辦理活動斷層地質敏感區初審  作業等經費2,963千元。 3.地質知識網絡之關鍵資源建構  經費14,324千元,較上年度減  列培訓地質志工等經費392千  元。 4.土壤液化圖資創新與防治技術  發展計畫總經費300,000千元  ,分年辦理,112至113年度已  編列96,463千元,本年度續編  70,000千元,較上年度增列2,  062千元。  5.礦業行政及輔導經費12,125千  元,較上年度增列建置礦產權  利金之回饋金發放作業系統服  務平台等經費5,300千元。 6.礦場保安管理與礦害預防經費  6,729千元,較上年度減列保  安業務資料建置等經費489千  元。 7.土石資源及爆炸物管理經費8,  170千元,較上年度減列建立  爆破振動安全標準及振動評估  模式委託研究計畫等經費3,30  8千元。 8.新增地下水保育管理暨地層下  陷防治第4期計畫經費22,000  千元。 9.新增地熱潛力區塊資訊擴建及  鑽井計畫總經費1,004,000千  元,分4年辦理,本年度編列  第1年經費200,000千元。 10.上年度地下水保育管理暨地  層下陷防治第3期計畫預算業  已編竣,所列21,085千元如數  減列。" 2025,5726909000,910000,交通及運輸設備,經濟部主管,地質調查及礦業管理中心,一般建築及設備,工業支出,13.10.4.1, 2025,5726909800,534000,無細項,經濟部主管,地質調查及礦業管理中心,第一預備金,工業支出,13.10.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5226963000,237419000,無細項,經濟部主管,能源署,能源科技計畫,科學支出,13.11.1,"本年度預算數237,419千元,係 辦理再生能源環境建構經費,較 上年度增列辦理高雄海洋科技產 業創新專區營運計畫等經費56,7 16千元。" 2025,5726960100,273542000,無細項,經濟部主管,能源署,一般行政,工業支出,13.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費231,237千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費15,506千元。 2.基本行政工作維持費29,635千  元,較上年度減列辦公室裝修  等經費947千元。 3.資訊管理經費12,670千元,較  上年度減列購置電腦等經費1,  352千元。" 2025,5726960200,39888000,無細項,經濟部主管,能源署,能源規劃與國際交流,工業支出,13.11.3,"本年度預算數39,888千元,係辦 理能源規劃與國際交流經費,較 上年度減列辦理雙邊能源合作推 動計畫等經費1,319千元。" 2025,5726968100,11620000000,經濟特別收入基金,經濟部主管,能源署,非營業特種基金,工業支出,13.11.4.1, 2025,5726969000,0,交通及運輸設備,經濟部主管,能源署,一般建築及設備,工業支出,13.11.5.1, 2025,5726969800,1250000,無細項,經濟部主管,能源署,第一預備金,工業支出,13.11.6,"本年度預算數較上年度增列如列 數。" 2025,5229011800,16512000,無細項,交通部主管,交通部,交通科技研究發展,科學支出,14.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.交通科技發展與管理計畫經費  5,912千元,較上年度減列辦  理委託研究等經費88千元。 2.新增交通領域工業控制系統資  安整備計畫經費10,600千元。 3.上年度交通領域關鍵基礎設施  資安整備計畫預算業已編竣,  所列12,591千元如數減列。 4.上年度大型車輛裝設主動預警  輔助系統計畫預算業已編竣,  所列9,950千元如數減列。" 2025,5829010100,904542000,無細項,交通部主管,交通部,一般行政,交通支出,14.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費651,988千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費46,456  千元。 2.基本行政工作維持費157,525  千元,較上年度增列交通大樓  空調設備汰換及不斷電系統更  新等經費50,386千元。 3.交通統計經費11,202千元,較  上年度增列機車及自用小客車  使用狀況調查等經費3,306千  元。 4.資訊管理經費83,827千元,較  上年度減列新版統計資料庫建  置等經費5,004千元。" 2025,5829010500,1540205000,無細項,交通部主管,交通部,交通運輸規劃及產業發展,交通支出,14.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.路政業務經費17,088千元,較  上年度增列委託辦理車輛安全  法規國際調和與研擬等經費2,  402千元。 2.道路交通安全經費517,000千  元,較上年度減列機車駕駛人  考照前之道路駕駛訓練等經費  88,277千元。 3.汽車燃料使用費經徵管理經費  9,943千元,與上年度同。 4.臺灣新車安全評等精進計畫總  經費2,253,400千元,分5年辦  理,113年度已編列96,000千  元,本年度續編第2年經費187  ,000千元,較上年度增列91,0  00千元。 5.航政業務經費16,983千元,較  上年度增列委託辦理國際航線  船舶之檢驗及發證業務等經費  1,808千元。 6.交通產業發展經費4,191千元  ,較上年度增列推展民間參與  交通建設等經費746千元。 7.營造深度減碳運輸環境暨打造  低耗能交通場域計畫,原編列  前瞻基礎建設計畫特別預算,  自本年度起納入總預算編列,  總經費276,300千元,分4年辦  理,112至113年度已編列84,4  59千元,本年度續編第3年經  費100,500千元,本科目編列6  0,000千元。 8.新增智慧運輸系統發展建設計  畫(114-117年)總經費6,400,0  00千元,中央負擔5,400,000  千元,分4年辦理,本年度編  列第1年經費754,000千元,本  科目編列728,000千元。 9.上年度智慧運輸系統發展建設  計畫(110-113年)預算業已編  竣,所列573,108千元如數減  列。" 2025,5829018000,20916230000,國營臺灣鐵路股份有限公司,交通部主管,交通部,營業基金,交通支出,14.1.4.1, 2025,5829018100,156600000,交通作業基金,交通部主管,交通部,非營業特種基金,交通支出,14.1.5.1, 2025,5829018600,14681400000,無細項,交通部主管,交通部,都市大眾捷運系統建設計畫,交通支出,14.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.臺北捷運系統信義線向東延伸  規劃報告書暨周邊土地發展計  畫總經費9,369,800千元,中  央負擔1,513,600千元,分年  辦理,99至113年度已編列1,0  18,237千元,本年度續編100,  000千元,較上年度減列24,00  0千元。 2.臺北捷運系統萬大-中和-樹  林線規劃報告書暨周邊土地發  展計畫總經費74,178,000千元  ,中央負擔20,307,000千元,  分年辦理,99至113年度已編  列14,186,978千元,本年度續  編1,100,000千元,較上年度  減列410,901千元。 3.臺北都會區大眾捷運系統環狀  線東環段暨周邊土地開發計畫  總經費102,485,770千元,中  央負擔20,256,000千元,分年  辦理,113年度已編列50,000  千元,本年度續編500,000千  元,較上年度增列450,000千  元。 4.捷運汐止東湖線路線規劃及沿  線周邊土地整體開發計畫總經  費37,692,576千元,中央負擔  5,796,364千元,分年辦理,1  13度已編列214,560千元,本  年度續編380,000千元,較上  年度增列165,440千元。 5.高雄都會區輕軌運輸系統高雄  環狀輕軌捷運建設計畫總經費  21,116,000千元,中央負擔7,  013,000千元,分年辦理,92  至113年度已編列6,077,349千  元,本年度續編685,400千元  ,較上年度增列668,000千元  。 6.高雄都會區大眾捷運系統紅橘  線路網建設計畫總經費183,96  3,000千元,中央負擔120,175  ,000千元,分年辦理,80至11  3年度已編列119,691,928千元  ,本年度續編483,070千元,  較上年度增列402,698千元。 7.高雄都會區大眾捷運系統小港  林園線建設及周邊土地開發計  畫總經費53,311,000千元,中  央負擔31,314,000千元,分年  辦理,113年度已編列848,500  千元,本年度續編3,982,930  千元,較上年度增列3,134,43  0千元。 8.臺北都會區大眾捷運系統環狀  線北環段及南環段暨周邊土地  開發計畫,原編列前瞻基礎建  設計畫特別預算,自本年度起  納入總預算編列,總經費136,  905,710千元,中央負擔32,69  2,770千元,分年辦理,108年  至113年度已編列5,560,500千  元,本年度續編1,300,000千  元。 9.臺北都會區大眾捷運系統三鶯  線暨周邊土地開發計畫,原編  列前瞻基礎建設計畫特別預算  ,自本年度起納入總預算編列  ,總經費50,199,944千元,中  央款負擔18,540,220千元,分  年辦理,105至113年度已編列  13,310,765千元,本年度續編  900,000千元。 10.桃園都會區大眾捷運系統航  空城捷運線暨土地整合發展計  畫,原編列前瞻基礎建設計畫  特別預算,自本年度起納入總  預算編列,總經費98,264,000  千元,中央負擔39,744,000千  元,分年辦理,104至113年度  已編列21,009,000千元,本年  度續編1,700,000千元。 11.臺中捷運藍線建設計畫,原  編列前瞻基礎建設計畫特別預  算,自本年度起納入總預算編  列,總經費161,514,020千元  ,中央負擔67,559,470千元,  分年辦理,110至113年度已編  列600,000千元,本年度續編5  00,000千元。 12.高雄都會區大眾捷運系統都  會線(黃線)建設及周邊土地開  發計畫,原編列前瞻基礎建設  計畫特別預算,自本年度起納  入總預算編列,總經費144,23  7,000千元,中央負擔83,382,  000千元,分年辦理,109至11  3年度已編列2,755,100千元,  本年度續編3,000,000千元。 13.新增臺南市先進運輸(大眾捷  運)系統第一期藍線建設及周  邊土地開發計畫經費50,000千  元。" 2025,5829019000,5550000,交通及運輸設備,交通部主管,交通部,一般建築及設備,交通支出,14.1.7.1, 2025,5829019800,11149000,無細項,交通部主管,交通部,第一預備金,交通支出,14.1.8,仍照上年度預算數編列。 2025,7629016600,7603837000,無細項,交通部主管,交通部,交通事業民營化前員工退休撫卹照護給付,退休撫卹給付支出,14.1.9,"交通事業機構民營化前及原電信 總局組織條例修正施行前退休( 撫卹)人員各項退休撫卹照護費 用7,603,837千元,較上年度增 列86,586千元。" 2025,5829110100,508658000,無細項,交通部主管,民用航空局,一般行政,交通支出,14.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費505,290千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費7,196千元。  2.基本行政工作維持費3,368千  元,較上年度增列車輛及辦公  器具養護費等128千元。" 2025,5829110200,15198000,無細項,交通部主管,民用航空局,空運管理業務,交通支出,14.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.出席航空保安與危險物品外站  督導會議經費234千元,與上  年度同。 2.亞洲創新育成中心發展計畫-  建立驗證與法規諮詢服務中心  經費14,964千元,較上年度減  列1,561千元。" 2025,5829119800,1200000,無細項,交通部主管,民用航空局,第一預備金,交通支出,14.2.3,仍照上年度預算數編列。 2025,5229212000,830846000,氣象科技研究,交通部主管,中央氣象署,氣象科技研究發展,科學支出,14.3.1.1, 2025,5929210100,842518000,無細項,交通部主管,中央氣象署,一般行政,其他經濟服務支出,14.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費811,263千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費39,776千元。  2.基本行政工作維持31,255千元  ,較上年度增列機電設施維護  、財產管理系統建置等經費6,  216千元。" 2025,5929211000,248905000,無細項,交通部主管,中央氣象署,氣象測報,其他經濟服務支出,14.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.氣象觀測經費90,144千元,較  上年度增列自動雨量及氣象遙  測系統、自動測站維護等經費  20,715千元。 2.天氣預報及颱風測報經費19,2  41千元,較上年度增列氣象資  訊整合傳播與服務等經費7,79  2千元。 3.氣象通信及雷達測報經費28,1  19千元,較上年度增列雷達儀  器維護及設備汰換等經費12,6  22千元。  4.氣象衛星資料環境監測服務計  畫總經費175,090千元,分6年  辦理,111至113年度已編列65  ,425千元,本年度續編第4年  經費32,030千元,較上年度增  列1,730千元。  5.衛星資料接收及處理經費7,82  7千元,與上年度同。 6.海象測報經費61,886千元,較  上年度增列15,861千元,包括  :  (1)維護現有海象觀測網及改   進海象預報技術等經費17,3   86千元,較上年度增列近岸   資料浮標系統及波浪站備品   等經費5,361千元。  (2)馬祖與外洋海象浮標布建   與維運計畫總經費267,000   千元,分年辦理,109至113   年度已編列150,938千元,   本年度續編44,500千元,較   上年度增列10,500千元。 7.氣象服務業務開發與推展經費  9,658千元,較上年度增列辦  公廳舍清潔維護等經費1,435  千元。" 2025,5929219000,31730000,營建工程,交通部主管,中央氣象署,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.3.4.1, 2025,5929219800,880000,無細項,交通部主管,中央氣象署,第一預備金,其他經濟服務支出,14.3.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5929310100,1018928000,無細項,交通部主管,觀光署及所屬,一般行政,其他經濟服務支出,14.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費964,974千元,較  上年度增列伸算調整待遇及員  工薪俸晉級差額等經費48,347  千元。 2.基本行政工作維持費38,036千  元,較上年度減列公文檔案管  理及辦公空間調整等經費3,19  5千元。 3.資訊管理經費15,918千元,較  上年度減列公文系統維護等經  費874千元。" 2025,5929311000,1122091000,無細項,交通部主管,觀光署及所屬,觀光業務,其他經濟服務支出,14.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.觀光國際事務經費87,924千元  ,較上年度增列駐外辦事處雇  員薪俸及辦公室租金等經費20  ,022千元。 2.觀光業務調查與規劃經費9,28  7千元,較上年度增列行政院  觀光產業振興諮詢會議委員出  席費及交通費等631千元。 3.觀光資源保育與開發經費2,67  4千元,較上年度增列國外旅  費等97千元。 4.旅行業業務管理與輔導經費3,  870千元,較上年度增列補助  檢舉違法經營旅行業檢舉獎金  等130千元。 5.旅遊推廣管理與輔導經費9,76  9千元,較上年度增列補助民  間團體辦理八仙粉塵爆燃案團  體訴訟等經費1,018千元。 6.旅館及民宿之管理與輔導經費  3,395千元,與上年度同。 7.旅遊服務中心經費3,172千元  ,與上年度同。 8.補助觀光發展基金辦理體驗觀  光-地方旅遊環境升級計畫,  總經費4,266,000千元,中央  公務預算負擔2,933,000千元  ,分4年辦理,113年度已編列  638,300千元,本年度續編第2  年經費962,500千元,較上年  度增列324,200千元。 9.新增打造永續共好地方創生計  畫-地方創生觀光旅遊環境營  造總經費360,000千元,分4年  辦理,本年度編列第1年經費3  9,500千元。" 2025,5929311100,3368400000,無細項,交通部主管,觀光署及所屬,國家風景區開發與管理,其他經濟服務支出,14.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.東北角及宜蘭海岸國家風景區  開發與管理經費276,545千元  ,較上年度減列36,900千元,  包括:  (1)基本行政工作維持費15,54   5千元,較上年度增列房屋   建築養護費等100千元。  (2)東北角及宜蘭海岸國家風   景區建設計畫總經費1,320,   000千元,分4年辦理,113   年度已編列298,000千元,   本年度續編第2年經費261,0   00千元,較上年度減列37,0   00千元。 2.東部海岸國家風景區開發與管  理經費223,187千元,較上年  度減列8,930千元,包括:  (1)基本行政工作維持費43,18   7千元,較上年度增列水電   費等70千元。  (2)東部海岸國家風景區建設   計畫總經費1,058,000千元   ,分4年辦理,113年度已編   列189,000千元,本年度續   編第2年經費180,000千元,   較上年度減列9,000千元。 3.花東縱谷國家風景區開發與管  理經費239,331千元,較上年  度減列33,831千元,包括:  (1)基本行政工作維持費2,331   千元,較上年度增列水電費   等169千元。  (2)花東縱谷國家風景區建設   計畫總經費1,190,000千元   ,分4年辦理,113年度已編   列271,000千元,本年度續   編第2年經費237,000千元,   較上年度減列34,000千元。 4.澎湖國家風景區開發與管理經  費446,337千元,較上年度增  列101,319千元,包括:  (1)基本行政工作維持費86,23   7千元,較上年度增列水電   費等219千元。  (2)澎湖國家風景區建設計畫   總經費1,144,000千元,分4   年辦理,113年度已編列259   ,000千元,本年度續編第2   年經費226,000千元,較上   年度減列33,000千元。  (3)新增交通船碼頭旅服設施   優化升級建設計畫總經費1,   036,000千元,中央公務預   算負擔951,536千元,分4年   辦理,本年度編列270,328   千元,本科目編列134,100   千元。 5.馬祖國家風景區開發與管理經  費190,216千元,較上年度減  列29,894千元,包括:  (1)基本行政工作維持費41,21   6千元,較上年度增列水電   費及一般事務費等106千元   。  (2)馬祖國家風景區建設計畫   總經費800,000千元,分4年   辦理,113年度已編列179,0   00千元,本年度續編第2年   經費149,000千元,較上年   度減列30,000千元。 6.北海岸及觀音山國家風景區開  發與管理經費241,458千元,  較上年度增列11,250千元,包  括:  (1)基本行政工作維持費13,45   8千元,較上年度增列水電   費及房屋建築養護費等250   千元。  (2)北海岸及觀音山國家風景   區建設計畫總經費1,244,00   0千元,分4年辦理,113年   度已編列217,000千元,本   年度續編第2年經費228,000   千元,較上年度增列11,000   千元。 7.參山國家風景區開發與管理經  費201,399千元,較上年度減  列7,888千元,包括:  (1)基本行政工作維持費4,399   千元,較上年度增列水電費   及房屋建築養護費等112千   元。  (2)參山國家風景區建設計畫   總經費1,030,000千元,分4   年辦理,113年度已編列205   ,000千元,本年度續編第2   年經費197,000千元,較上   年度減列8,000千元。 8.日月潭國家風景區開發與管理  經費319,876千元,較上年度  減列40,877千元,包括:  (1)基本行政工作維持費3,876   千元,較上年度增列水電費   等123千元。  (2)日月潭國家風景區建設計   畫總經費1,578,000千元,   分4年辦理,113年度已編列   357,000千元,本年度續編   第2年經費316,000千元,較   上年度減列41,000千元。 9.阿里山國家風景區開發與管理  經費366,038千元,較上年度  增列1,883千元,包括:  (1)基本行政工作維持費3,238   千元,較上年度增列水電費   等83千元。  (2)阿里山國家風景區建設計   畫總經費1,600,000千元,   分4年辦理,113年度已編列   361,000千元,本年度續編   第2年經費316,000千元,較   上年度減列45,000千元。  (3)新增大阿里山軸帶百年躍   升建設計畫(113-116年)-觀   光署總經費400,000千元,   分4年辦理,本年度編列46,   800千元。 10.雲嘉南國家風景區開發與管  理經費248,615千元,較上年  度增列11,183千元,包括:  (1)基本行政工作維持費11,61   5千元,較上年度增列國內   旅費等183千元。  (2)雲嘉南國家風景區建設計   畫總經費1,150,000千元,   分4年辦理,113年度已編列   226,000千元,本年度續編   第2年經費237,000千元,較   上年度增列11,000千元。 11.西拉雅國家風景區開發與管  理經費161,150千元,較上年  度減列9,748千元,包括:  (1)基本行政工作維持費3,150   千元,較上年度增列水電費   及房屋建築養護費等166千   元。  (2)西拉雅國家風景區建設計   畫總經費800,000千元,分4   年辦理,113年度已編列167   ,914千元,本年度續編第2   年經費158,000千元,較上   年度減列9,914千元。 12.茂林國家風景區開發與管理  經費250,439千元,較上年度  減列26,237千元,包括:  (1)基本行政工作維持費2,839   千元,較上年度增列水電費   及房屋建築養護費等163千   元。  (2)茂林國家風景區建設計畫   總經費1,174,000千元,分4   年辦理,113年度已編列274   ,000千元,本年度續編第2   年經費247,600千元,較上   年度減列26,400千元。 13.大鵬灣國家風景區開發與管  理經費203,809千元,較上年  度減列31,755千元,包括:   (1)基本行政工作維持費5,809   千元,較上年度增列房屋建   築養護費等245千元。  (2)大鵬灣國家風景區建設計   畫總經費1,050,000千元,   分4年辦理,113年度已編列   230,000千元,本年度續編   第2年經費198,000千元,較   上年度減列32,000千元。" 2025,5929318100,0,交通作業基金,交通部主管,觀光署及所屬,非營業特種基金,其他經濟服務支出,14.4.4.1, 2025,5929319000,1850000,交通及運輸設備,交通部主管,觀光署及所屬,一般建築及設備,其他經濟服務支出,14.4.5.1, 2025,5929319800,5100000,無細項,交通部主管,觀光署及所屬,第一預備金,其他經濟服務支出,14.4.6,仍照上年度預算數編列。 2025,5229512000,97513000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸科技應用研究業務,科學支出,14.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.運輸部門深度減碳與調適研究  計畫10,715千元,較上年度減  列運輸策略減碳效益評估工具  、鐵道系統調適案例蒐研等經  費197千元。 2.陸運及港灣設施防災技術研究  計畫50,251千元,較上年度增  列透地雷達落實應用於省道養  護巡查之研究及汰換離子層析  儀等經費2,009千元。 3.海空運輸系統智慧化應用與效  能提升科技研發計畫5,420千  元,較上年度增列貨櫃航運產  業及機場發展現況盤點等經費  502千元。 4.無人機於交通領域創新應用之  整合測試計畫15,127千元,較  上年度增列無人機偏鄉物流運  送商業驗證及無人機在交通領  域人才培育等經費847千元。 5.新增智慧運輸系統發展建設計  畫(114-117年)總經費6,400,0  00千元,中央負擔5,400,000  千元,分4年辦理,本年度編  列第1年經費754,000千元,本  科目編列16,000千元。 6.上年度智慧運輸系統發展建設  計畫(110-113年)預算業已編  竣,所列9,580千元如數減列  。" 2025,5829510100,229785000,無細項,交通部主管,運輸研究所,一般行政,交通支出,14.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費206,810千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費3,591千元。 2.基本行政工作維持費22,975千  元,較上年度增列電費等1,49  9千元。 3.上年度資訊管理經費業已編竣  ,所列2,500千元如數減列。" 2025,5829511000,144015000,無細項,交通部主管,運輸研究所,運輸研究業務,交通支出,14.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基礎運輸研究業務經費20,625  千元,較上年度增列臺灣公路  容量分析軟體與專區網站更新  維運等經費4,415千元。 2.人本交通運輸研究發展計畫(  第一期)總經費343,900千元,  分4年辦理,112至113年度已  編列102,887千元,本年度續  編第3年經費82,890千元,較  上年度增列25,000千元。 3.營造深度減碳運輸環境暨打造  低耗能交通場域計畫,原編列  前瞻基礎建設計畫特別預算,  自本年度起納入總預算編列,  總經費276,300千元,分4年辦  理,112至113年度已編列84,4  59千元,本年度續編第3年經  費100,500千元,本科目編列4  0,500千元。" 2025,5829519000,2825000,營建工程,交通部主管,運輸研究所,一般建築及設備,交通支出,14.5.4.1, 2025,5829519800,200000,無細項,交通部主管,運輸研究所,第一預備金,交通支出,14.5.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5829710100,5406860000,無細項,交通部主管,公路局及所屬,一般行政,交通支出,14.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費5,342,266千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費261,169千元。 2.基本行政工作維持費64,594千  元,較上年度增列電費、退休  人員三節慰問金等2,755千元  。" 2025,5829711000,11841114000,無細項,交通部主管,公路局及所屬,公路及監理業務管理,交通支出,14.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.監理業務經費1,601,446千元  ,較上年度減列臺北所檢驗大  樓外牆暨防水修繕工程等經費  8,155千元,增列強化駕駛人  考照前之道路駕駛訓練計畫、  遊覽車客運業強化自主安全管  理及防制高風險駕駛計畫等經  費213,718千元,計淨增205,5  63千元。 2.汽車技術訓練經費136,093千  元,較上年度增列汽車修護技  工因應運具電動化專業技術公  正轉型訓練計畫等經費66,457  千元。 3.資訊管理經費399,750千元,  較上年度減列資安及網路通訊  軟硬體設備汰換等經費103,18  5千元。 4.公路車輛機械管理經費143,74  6千元,較上年度減列汰換橋  梁檢查車等經費41,126千元。 5.公路養護行政經費187,678千  元,較上年度減列各工程單位  辦公處所修繕工程、公有建築  物耐震評估及補強等經費6,37  8千元。 6.2030年客運車輛電動化推動計  畫總經費64,326,700千元,分  7年辦理,113年度已編列2,53  4,000千元,本年度續編第2年  經費3,849,800千元,本科目  編列3,757,000千元,較上年  度增列1,327,000千元。  7.公路監理資料庫暨基礎建設升  級計畫總經費1,079,587千元  ,分3年辦理,113年度已編列  305,400千元,本年度續編第2  年經費305,401千元,較上年  度增列1千元。  8.新增公路公共運輸計畫經費5,  310,000千元,包括:  (1)新增公路公共運輸永續及   交通平權計畫經費5,300,00   0千元。  (2)新增打造永續共好地方創   生計畫-地方創生公共運輸   服務升級總經費80,000千元   ,分4年辦理,本年度編列   第1年經費10,000千元。 9.上年度公路公共運輸服務升級  計畫預算業已編竣,所列3,50  7,000千元如數減列。" 2025,5829712000,50707626000,公路新建及養護計畫,交通部主管,公路局及所屬,公路建設及改善計畫,交通支出,14.6.3.1, 2025,5829719000,371733000,營建工程,交通部主管,公路局及所屬,一般建築及設備,交通支出,14.6.4.1, 2025,5829719800,1821000,無細項,交通部主管,公路局及所屬,第一預備金,交通支出,14.6.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5829810100,1315586000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,一般行政,交通支出,14.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費1,175,275千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費87,865千元。 2.基本行政工作維持費118,608  千元,較上年度增列一般事務  費及房屋建築養護費等經費18  ,056千元。 3.資訊管理經費21,703千元,較  上年度增列資訊操作維護等經  費4,065千元。" 2025,5829811000,2994672000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵道業務,交通支出,14.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.規劃業務經費2,988,360千元  ,較上年度增列對臺鐵局撥入  資產及債務管理基金之利息補  助等95,247千元。 2.土木建築業務經費128千元,  與上年度同。 3.機電技術業務經費40千元,較  上年度減列專家學者出席費等  10千元。 4.工程管理業務經費361千元,  較上年度增列品質管理系統驗  證等經費174千元。 5.產管開發業務經費5,783千元  ,較上年度增列國有財產出租  應納稅捐522千元。" 2025,5829811100,264269000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,國家鐵道建設與管理,交通支出,14.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.北部鐵道工程建設與管理經費  53,384千元,較上年度增列約  用人員酬金及一般事務費等11  ,113千元。 2.東部鐵道工程建設與管理經費  76,076千元,較上年度減列其  他業務租金及約用人員酬金等  3,540千元。 3.南部鐵道工程建設與管理經費  66,098千元,較上年度減列約  用人員酬金等2,673千元。 4.中部鐵道工程建設與管理經費  68,711千元,較上年度減列通  訊費及約用人員酬金等8,379  千元。" 2025,5829818600,19013400000,鐵道及捷運建設計畫,交通部主管,鐵道局及所屬,鐵公路重要交通工程,交通支出,14.7.4.1, 2025,5829819800,4151000,無細項,交通部主管,鐵道局及所屬,第一預備金,交通支出,14.7.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5829910100,877730000,無細項,交通部主管,航港局,一般行政,交通支出,14.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費870,620千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費33,535千元。 2.基本行政工作維持費7,110千  元,較上年度減列國外旅費等  218千元。" 2025,5829911000,708562000,無細項,交通部主管,航港局,航港業務管理及發展,交通支出,14.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.離島及偏遠地區航運之營運與  發展經費452,726千元,較上  年度減列民船汰舊換新補助等  經費5,025千元。 2.航港業務管理經費255,836千  元,較上年度增列中央空調更  新等經費29,335千元。" 2025,5829918700,2469111000,無細項,交通部主管,航港局,偏遠地區交通建設,交通支出,14.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.國內商港未來發展及建設計畫  (111-115年)-金門港埠建設計  畫總經費5,821,787千元,中  央公務預算負擔4,729,102千  元,分5年辦理,111至113年  度已編列2,637,903千元,本  年度續編第4年經費1,134,020  千元,較上年度增列178,697  千元。 2.國內商港未來發展及建設計畫  (111-115年)-馬祖港埠建設計  畫總經費2,619,537千元,中  央公務預算負擔2,529,604千  元,分5年辦理,111至113年  度已編列1,169,191千元,本  年度續編第4年經費721,800千  元,較上年度增列280,280千  元。 3.新臺澎輪營運及國造案總經費  2,788,000千元,分23年辦理  ,110至113年度已編列906,27  7千元,本年度續編第5年經費  84,111千元,較上年度增列8,  984千元。 4.遊艇泊區整體發展計畫總經費  551,000千元,中央公務預算  負擔327,000千元,分年辦理  ,112至113年度已編列97,862  千元,本年度續編110,020千  元,本科目編列23,020千元,  較上年度減列23,874千元。 5.後壁湖漁港交通旅運設施改善  建設計畫總經費193,000千元  ,中央公務預算負擔168,610  千元,分3年辦理,113年度已  編列25,311千元,本年度續編  第2年經費80,400千元,較上  年度增列55,089千元。 6.交通船碼頭旅運服務設施優化  升級建設計畫總經費1,036,00  0千元,中央公務預算負擔951  ,536千元,分4年辦理,113年  度已編列23,452千元,本年度  續編第2年經費270,328千元,  本科目編列136,228千元,較  上年度增列112,776千元。 7.臺東市富岡港交通船碼頭改善  工程計畫總經費804,110千元  ,中央公務預算負擔615,144  千元,分10年辦理,105至113  年度已編列334,862千元,本  年度續編最後1年經費280,282  千元,較上年度增列258,811  千元。 8.新增鹽埔漁港貨運碼頭工程建  設計畫總經費165,550千元,  中央公務預算負擔136,167千  元,分3年辦理,本年度編列  第1年經費9,250千元。 9.上年度鹽埔漁港客貨運專區建  設計畫及澎湖縣白沙之星交通  船汰舊換新計畫預算業已編竣  ,所列98,905千元如數減列。" 2025,5829919000,2545000,交通及運輸設備,交通部主管,航港局,一般建築及設備,交通支出,14.8.4.1, 2025,5829919800,3173000,無細項,交通部主管,航港局,第一預備金,交通支出,14.8.5,仍照上年度預算數編列。 2025,6130011300,285227334000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動保險業務,社會保險支出,15.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.研議勞工保險財務及就業保險  業務經費120,001,076千元,  與上年度同。 2.研議承保及現金給付業務經費  2,054千元,較上年度增列辦  理勞工保險法令及年金制度相  關說明及座談會等經費‬34千  元。 3.研議勞工職業災害保險業務經  費1,613千元,與上年度同。 4.辦理勞工保險、就業保險及勞  工職業災害保險監理業務經費  1,500千元,與上年度同。 5.補助有一定雇主勞工及其眷屬  參加全民健保經費41,990,865  千元,較上年度增列2,733,03  7千元。 6.補助職業勞工等及其眷屬參加  全民健保經費27,977,118千元  ,較上年度減列238,472千元  。 7.補助有一定雇主勞工參加勞工  保險及就業保險經費48,969,4  30千元,較上年度增列3,365,  549千元。 8.補助職業勞工等參加勞工保險  及勞工職業災害保險經費42,4  08,102千元,較上年度減列18  7,256千元。 9.受僱勞工育嬰留職停薪津貼加  給補助經費3,875,576千元,  較上年度增列97,352千元。" 2025,6330010100,529097000,無細項,勞動部主管,勞動部,一般行政,福利服務支出,15.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費450,389千元,較  上年度伸算增列調整待遇及增  置職員6人等經費30,756千元  。 2.基本行政工作維持費52,769千  元,較上年度增列辦公大樓電  費、管理費及駕駛人力委外等  經費806千元。 3.統計業務管理經費10,861千元  ,較上年度減列建置新版勞動  統計資料庫及查詢系統等經費  695千元。 4.勞動資訊業務經費15,078千元  ,較上年度增列購置光纖交換  器等經費253千元。" 2025,6330011100,11552000,無細項,勞動部主管,勞動部,綜合規劃業務,福利服務支出,15.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.策劃政策推展經費1,789千元  ,較上年度增列辦理管考平台  系統維運服務及功能調整經費  94千元。 2.強化計畫管考經費1,465千元  ,較上年度增列辦理施政計畫  及各項專案管考經費40千元。 3.強化人力資源規劃經費3,105  千元,較上年度增列辦理人力  資源議題研究、研討會、座談  會及諮詢會議經費170千元。 4.強化國際事務經費4,053千元  ,較上年度增列參與雙邊或國  際組織等出國計畫相關經費40  千元。 5.因應貿易自由化之政策規劃協  調與勞工支持服務經費1,140  千元,較上年度減列洽商經濟  合作協議議題經費182千元。" 2025,6330011200,61610000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動關係業務,福利服務支出,15.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.促進工會組織自由化經費20,3  87千元,較上年度增列補助工  會辦理教育訓練等經費837千  元。 2.強化團體協約,推動派遣勞工  保護法制經費2,306千元,較  上年度增列派員參加國際會議  等經費81千元。 3.建立迅速有效勞資爭議處理機  制經費29,479千元,較上年度  減列派員參加國際會議等經費  39千元。 4.健全不當勞動行為裁決機制經  費5,952千元,較上年度增列  辦理裁決行政訴訟代理律師等  經費71千元。 5.推行勞動教育,強化勞資對話  經費2,269千元,較上年度增  列辦理提升國民勞動意識相關  活動等經費26千元。 6.因應貿易自由化,穩定勞資關  係經費1,217千元,較上年度  增列辦理座談會等經費15千元  。" 2025,6330011400,29147000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動福祉退休業務,福利服務支出,15.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推動職工福利,改善勞工生活  經費1,210千元,與上年度同  。 2.規劃商港相關工會勞工福利,  增進港口勞工福祉經費19,837  千元,較上年度增列教育訓練  補助等經費1,299千元。 3.策辦勞工服務經費4,522千元  ,較上年度增列補助勞工志工  團體辦理教育訓練等經費45千  元。 4.落實勞工退休制度經費1,671  千元,較上年度增列編印勞工  退休制度法令說明資料及法制  諮詢意見等經費153千元。 5.勞動基金監理經費1,423千元  ,與上年度同。 6.因應貿易自由化,提升勞工福  祉經費484千元,與上年度同  。" 2025,6330011500,97147000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動條件及就業平等業務,福利服務支出,15.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.落實勞動基準法,保障勞工法  定權益經費1,163千元,較上  年度減列辦理勞動基準法學術  研討會等經費1,170千元。 2.加強工資與特別保護法制之落  實經費950千元,較上年度增  列最低工資審議等經費100千  元。 3.健全合理工時制度經費900千  元,較上年度增列辦理勞動基  準法工時制度研習及檢討現行  法定工時制度等經費100千元  。 4.促進職場平權,落實就業平等  經費86,834千元,較上年度減  列辦理產檢假薪資補助、陪產  檢及陪產假薪資補助等經費29  ,414千元。 5.新增落實職場性騷擾防治機制  經費7,300千元。" 2025,6330011600,8177000,無細項,勞動部主管,勞動部,勞動法務業務,福利服務支出,15.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.勞動法制業務經費3,090千元  ,較上年度增列勞動法令查詢  系統維護、辦理勞動部個人資  料管理制度等經費201千元。 2.訴願審議業務經費1,748千元  ,較上年度增列編印訴願審議  委員會會議資料、訴願業務相  關法規參考資料等經費71千元  。 3.爭議審議業務經費3,339千元  ,較上年度減列特約專科醫師  審議被保險人傷病、失能程度  或職業災害之認定,以及全民  健保特約醫事服務機構申報職  災診療費用案件等經費189千  元。" 2025,6330019000,1260000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動部,一般建築及設備,福利服務支出,15.1.8.1, 2025,6330019800,4245000,無細項,勞動部主管,勞動部,第一預備金,福利服務支出,15.1.9,仍照上年度預算數編列。 2025,6130100100,2927062000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,一般行政,社會保險支出,15.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費2,024,931千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費73,492千元。 2.基本行政工作維持費329,388  千元,較上年度增列電費等5,  591千元。 3.資訊業務經費572,743千元,  較上年度減列25,673千元,包  括:  (1)推動資訊業務及辦理資訊   安全防護等經費222,501千   元,較上年度減列辦理因應   農民健康保險條例修法及農   民職業災害保險強制納保之   應用系統開發等經費35,080   千元。  (2)勞動保障暨年金服務躍升   計畫總經費3,461,989千元   ,公務預算負擔2,042,775   千元,分6年辦理,109至11   3年度已編列1,711,533千元   ,本年度續編最後1年經費3   31,242千元,較上年度增列   10,407千元。  (3)行政部門關鍵民生系統精   進雲端備份及回復計畫-勞   動部勞工保險局總經費79,8   95千元,分4年辦理,113年   度已編列20,000千元,本年   度續編第2年經費19,000千   元,較上年度減列1,000千   元。" 2025,6130101100,654215000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,保險業務,社會保險支出,15.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.企劃管理業務經費35,655千元  ,較上年度減列辦理勞工保險  普通事故、就業保險、勞工職  業災害保險費率精算及財務評  估等經費3,728千元。 2.納保業務經費79,238千元,較  上年度增列辦理保險費繳款單  委託印製及處理作業等經費58  5千元。 3.保費業務經費437,062千元,  較上年度增列補助職業工會及  漁會等單位辦理勞工保險及勞  工職業災害保險業務等經費20  ,029千元。 4.普通事故給付業務經費34,068  千元,較上年度增列辦理保險  給付案件之資料整理委外作業  等經費798千元。 5.職業災害給付業務經費52,423  千元,較上年度減列辦理勞工  職業災害保險給付案件之病歷  查調等經費2,147千元。 6.農民保險業務經費7,595千元  ,較上年度減列辦理農民保險  現金給付案件之醫師審查費等  366千元。 7.農民職業災害保險業務經費8,  174千元,較上年度減列辦理  農民職業災害保險各項申請書  表印製作業等經費27千元。" 2025,6130109000,270000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞工保險局,一般建築及設備,社會保險支出,15.2.3.1, 2025,6130109800,3600000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,第一預備金,社會保險支出,15.2.4,仍照上年度預算數編列。 2025,6330101600,126915000,無細項,勞動部主管,勞工保險局,退休金業務,福利服務支出,15.2.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.勞工退休金收支及個人專戶管  理業務經費125,834千元,較  上年度增列辦理勞工退休金各  項資料數位化存取委外作業等  經費2,128千元。 2.農民退休儲金收支及個人專戶  管理業務經費1,081千元,較  上年度增列辦理農民退休儲金  各項申請書表印製作業等經費  106千元。" 2025,6430200100,357621000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般行政,國民就業支出,15.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費327,756千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費9,455千元。 2.基本行政工作維持費29,865千  元,較上年度增列強化會議室  隔音等經費2,201千元。" 2025,6430200200,3480000,綜合規劃,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,勞動力發展業務,國民就業支出,15.3.2.1, 2025,6430200300,197540000,北基宜花金馬分署管理,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,分署管理,國民就業支出,15.3.3.1, 2025,6430200400,99051000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,技能檢定中心管理,國民就業支出,15.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費81,719千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費  2,997千元。 2.基本行政工作維持費6,471千  元,較上年度減列汰換辦公大  樓電梯及冷氣機等經費1,202  千元。 3.辦理技能檢定發證業務經費4,  600千元,較上年度減列辦理  技術士證(書)寄發等經費100  千元。 4.強化技能檢定基準經費5,071  千元,與上年度同。 5.因應貿易自由化就業發展及協  助業務經費1,190千元,較上  年度減列補助個人參加技能檢  定之報名費及證照費100千元  。" 2025,6430209000,910000,交通及運輸設備,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,一般建築及設備,國民就業支出,15.3.5.1, 2025,6430209800,2831000,無細項,勞動部主管,勞動力發展署及所屬,第一預備金,國民就業支出,15.3.6,仍照上年度預算數編列。 2025,5230301000,0,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生科技發展業務,科學支出,15.4.1,"前年度決算數係辦理全國職業安 全衛生智能發展計畫之經費。" 2025,6330300100,520703000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,一般行政,福利服務支出,15.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費423,346千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費21,532千元。 2.基本行政工作維持費97,357千  元,較上年度增列南區職業安  全衛生中心新建辦公廳舍室內  施工、裝修等經費51,218千元  。" 2025,6330300200,371486000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,職業安全衛生業務,福利服務支出,15.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.健全職業安全衛生管理及制度  經費24,548千元,較上年度增  列維運職業安全衛生學習平台  等經費1,300千元。 2.建構職場安全及推動防災措施  經費19,980千元,較上年度減  列辦理新興產業機械設備器具  安全監督管理系統等經費38,3  67千元。 3.強化職業衛生與推動勞工健康  服務經費8,212千元,與上年  度同。  4.策進職災勞工保護制度經費6,  135千元,較上年度減列辦理  勞工職災專案慰助服務等經費  1,500千元。  5.加強勞動監督檢查經費9,499  千元,較上年度增列購置檢查  儀器等經費240千元。  6.落實危險性機械及設備檢查與  管理經費256,945千元,較上  年度增列委託代行檢查等經費  16,031千元。  7.健全機械、設備及器具安全源  頭管理經費46,167千元,較上  年度增列辦理新興產業機械設  備器具安全監督管理系統等經  費38,667千元。" 2025,6330309000,0,交通及運輸設備,勞動部主管,職業安全衛生署,一般建築及設備,福利服務支出,15.4.4.1, 2025,6330309800,900000,無細項,勞動部主管,職業安全衛生署,第一預備金,福利服務支出,15.4.5,仍照上年度預算數編列。 2025,6330400100,234236000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,一般行政,福利服務支出,15.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費210,641千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費7,612千元。 2.基本行政工作維持費23,595千  元,較上年度增列電費等342  千元。" 2025,6330400200,12538000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,基金運用業務,福利服務支出,15.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基金投資與運用規劃經費536  千元,與上年度同。 2.基金業務之研考及控管經費12  ,002千元,較上年度增列加入  國際永續倡議組織會員費用等  經費1,481千元。" 2025,6330409800,90000,無細項,勞動部主管,勞動基金運用局,第一預備金,福利服務支出,15.5.3,仍照上年度預算數編列。 2025,5230500100,104271000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般行政,科學支出,15.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費100,152千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費3,668千元。 2.基本行政工作維持費4,119千  元,較上年度增列電費等1,40  1千元。" 2025,5230501100,211734000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,勞動及職業安全衛生研究,科學支出,15.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.勞動市場趨勢與就業安定研究  經費36,945千元,較上年度增  列辦理因應評估AI人工智慧、  淨零排放對就業市場機會與衝  擊研究等經費7,709千元。 2.辦理工作生活平衡與友善職場  研究、勞資關係與勞動條件研  究經費26,329千元,較上年度  增列辦理僱傭關係、勞資關係  、勞動條件及基準、職業重建  研究等經費3,410千元。 3.機電、營造、化工安全技術及  安全管理研究經費36,829千元  ,較上年度增列辦理防災管理  、營造工程假設構造物及安全  設施安全性能試驗、運用智慧  科技強化安全管理技術研究等  經費4,338千元。 4.結合科技掌握職業衛生危害,  開發控制技術以降低暴露風險  經費43,926千元,較上年度增  列辦理產業發展趨勢探究職業  衛生問題研究、人因性危害預  防管理與資料建立分析研究、  新興物理性危害暴露現況調查  及防護具控制措施研究、運用  新興科技與技術管理職業衛生  問題研究等經費7,321千元。 5.有害物風險評估、控制技術及  健康管理研究經費38,277千元  ,較上年度增列辦理有害物暴  露評估、職場有害物智慧監測  技術、職業傷病流行病學及職  業性癌症研究等經費6,575千  元。 6.辦理勞動與職業安全衛生展示  、研發成果推廣與國際交流經  費29,428千元,較上年度增列  辦理勞動安全衛生展示行銷傳  播及展覽素材規劃、維護與擴  充、研究發展及推廣補助等經  費3,903千元。 7.上年度智慧科技應用於勞動及  職業安全衛生創新研究計畫預  算業已編竣,所列28,130千元  如數減列。" 2025,5230509000,0,土地購置,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,一般建築及設備,科學支出,15.6.3.1, 2025,5230509800,100000,無細項,勞動部主管,勞動及職業安全衛生研究所,第一預備金,科學支出,15.6.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5251011200,1589775000,無細項,農業部主管,農業部,農業科技研究發展,科學支出,16.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.農業科技管理及產業化經費59  0,884千元,較上年度增列辦  理產業跨域合作研發與產業化  培育輔導等經費164,947千元  。 2.畜牧業及動物保護科技研發經  費175,577千元,較上年度增  列辦理動物保護及生醫畜禽產  業研析等經費18,994千元。 3.食品科技研發經費76,516千元  ,較上年度增列辦理農食加工  技術創新及產業化運用等經費  41,782千元。 4.國際農業合作經費110,829千  元,較上年度增列辦理農業科  技技術國際交流與產業供應鏈  合作發展等經費5,249千元。 5.農業政策與農民輔導經費42,4  94千元,較上年度增列辦理精  進政策分析與決策支援之研究  等經費12,465千元。 6.農業電子化經費114,148千元  ,較上年度增列辦理統合農業  資訊應用管理等經費21,474千  元。 7.跨領域整合型科技研發經費15  2,070千元,較上年度減列辦  理強化農水畜產品安全供應鏈  體系等經費30,029千元。 8.推動農業智慧化經費118,345  千元,較上年度減列辦理農漁  產銷與農機創新營運等經費11  5,424千元。 9.氣候變遷調適及淨零排放經費  208,912千元,較上年度增列  辦理因應氣候變遷淨零排放與  調適之農業部門科學技術及策  略推展研究等經費4,076千元  。" 2025,5651010100,667421000,無細項,農業部主管,農業部,一般行政,農業支出,16.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費572,451千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費4,960千元。 2.基本行政工作維持費90,666千  元,較上年度增列辦理一般事  務與文檔處理之勞務承攬及電  費等10,538千元。 3.農業法規管理及訴願審議經費  4,304千元,較上年度增列辦  理法制訴願案件相關業務等經  費1,525千元。" 2025,5651011000,2090858000,無細項,農業部主管,農業部,農業管理,農業支出,16.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃經費28,976千元,較  上年度減列辦理農業政策研究  合作等經費2,652千元。 2.科技管理經費72,884千元,較  上年度增列辦理溯源農產品驗  證輔導及安全管理與行銷計畫  等經費45,293千元。其中溯源  農產品驗證輔導及安全管理與  行銷計畫總經費443,861千元  ,分4年辦理,113年度已編列  117,734千元,本年度續編第2  年經費113,733千元,新增本  科目編列43,833千元。 3.畜牧管理經費1,033,376千元  ,較上年度增列辦理農業用電  優惠及電價凍漲差額等經費75  8,266千元。其中:  (1)畜牧廢棄物精進管理及資   源加值計畫總經費639,280   千元,中央負擔423,980千   元,分4年辦理,113年度已   編列34,941千元,本年度續   編第2年經費34,941千元,   與上年度同。  (2)溯源農產品驗證輔導及安   全管理與行銷計畫總經費44   3,861千元,分4年辦理,11   3年度已編列117,734千元,   本年度續編第2年經費113,7   33千元,本科目編列69,900   千元,較上年度減列47,834   千元。 4.輔導推廣經費28,753千元,較  上年度增列辦理新屆次農會改  選相關業務等經費690千元。 5.國際農業諮商與合作經費284,  346千元,較上年度增列捐助  亞蔬-世界蔬菜中心行政及業  務經費等27,074千元。 6.農業統計調查經費16,444千元  ,較上年度減列辦理計畫經費  整合管理資訊系統改版與維護  等經費2,656千元。 7.動物保護管理經費561,708千  元,較上年度增列推動友善動  物保護第二期計畫等經費84,1  44千元。其中:  (1)推動友善動物保護第二期   計畫總經費1,690,446千元   ,中央負擔1,556,709千元   ,分4年辦理,113年度已編   列281,623千元,本年度續   編第2年經費380,379千元,   較上年度增列98,756千元。  (2)建置我國寵物管理及產業   健全發展計畫總經費800,58   4千元,中央負擔768,065千   元,分4年辦理,113年度已   編列134,178千元,本年度   續編第2年經費155,278千元   ,較上年度增列21,100千元   。 8.資源永續利用經費10,463千元  ,較上年度增列推動減量、增  匯、循環及綠趨勢四大主軸淨  零排放措施等經費1,988千元  。 9.資訊管理與應用經費53,908千  元,較上年度減列購置資訊軟  硬體設備等經費2,918千元。" 2025,5651011100,37560339000,無細項,農業部主管,農業部,農業發展,農業支出,16.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.補助農業特別收入基金經費37  ,252,739千元,較上年度增列  補助農業發展基金及農產品受  進口損害救助基金等經費6,04  0,933千元。 2.新增擴展動物收容量能及場域  優化計畫經費223,600千元。 3.新增全國航遙測影像產製暨AI  判釋與應用計畫經費34,000千  元。 4.新增打造永續共好地方創生計  畫總經費200,000千元,分4年  辦理,本年度編列第1年經費5  0,000千元。 5.上年度擴大國家航空影像服務  暨農業生態時空資訊多元應用  計畫預算業已編竣,所列24,5  10千元如數減列。 6.上年度建構農產品冷鏈物流及  品質確保示範體系計畫預算業  已編竣,所列439,409千元如  數減列。 7.上年度改善政府動物管制收容  設施計畫預算業已編竣,所列  162,038千元如數減列。" 2025,5651019000,0,交通及運輸設備,農業部主管,農業部,一般建築及設備,農業支出,16.1.5.1, 2025,5651019800,62678000,無細項,農業部主管,農業部,第一預備金,農業支出,16.1.6,仍照上年度預算數編列。 2025,6151011000,25085790000,無細項,農業部主管,農業部,社會保險業務,社會保險支出,16.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.農民保險業務經費24,978,796  千元,較上年度減列農民健康  保險112年調增月投保金額之  該年度增額保險費2,116,018  千元、補助農民參加農民健康  保險經費254,711千元及農民  參加全民健康保險經費182,59  3千元,增列彌補農民健康保  險虧損等經費319,102千元,  計淨減2,234,220千元。 2.農民職業災害保險業務經費10  5,494千元,較上年度減列農  民職業災害保險112年調增月  投保金額之該年度增額保險費  34,800千元,增列補助農民參  加農民職業災害保險等經費4,  825千元,計淨減29,975千元  。 3.農民保險及職業災害保險監理  業務經費1,500千元,與上年  度同。" 2025,6351012400,48195659000,無細項,農業部主管,農業部,農民福利業務,福利服務支出,16.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.老年農民福利津貼業務經費44  ,910,661千元,較上年度減列  1,656,224千元。 2.老年農民喪葬慰問金業務經費  160,821千元,較上年度減列7  8,132千元。 3.農民退休儲金業務經費3,123,  437千元,較上年度增列71,00  3千元。 4.農民退休儲金監理業務經費74  0千元,與上年度同。" 2025,5251021300,81905000,無細項,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,林業試驗研究,科學支出,16.2.1,"本年度預算數81,905千元,係辦 理永續林業與生物多樣性經費, 較上年度增列辦理強化自然碳匯 基礎資料盤點及增匯技術研發等 經費21,372千元。" 2025,5651020100,2773039000,無細項,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,一般行政,農業支出,16.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費2,523,088千元,  較上年度增列森林護管員員額  56人之人事費及伸算調整待遇  等經費127,768千元。 2.基本行政工作維持費249,951  千元,較上年度增列辦理辦公  廳舍耐震補強工程等經費27,3  61千元。其中梨山工作站職務  宿舍兼救災備勤室建置計畫總  經費123,473千元,分4年辧理  ,113年度已編列2,938千元,  本年度續編第2年經費400千元  ,較上年度減列2,538千元。" 2025,5651021000,166094000,無細項,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,林業管理,農業支出,16.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.強化野生動物救援照養及保育  醫學經費65,000千元,與上年  度同。 2.化解野生動物危害農業及瀕危  物種與人衝突經費101,094千  元,與上年度同。" 2025,5651021100,7161899000,無細項,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,林業發展,農業支出,16.2.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.森林生態系經營經費267,630  千元,較上年度增列辦理打造  永續共好地方創生計畫等經費  48,253千元。其中:  (1)擴大國家航空影像服務暨   農業生態時空資訊多元應用   計畫總經費539,080千元,   分5年辦理,110至113年度   已編列464,880千元,本年   度續編最後1年經費74,200   千元,較上年度減列53,556   千元。  (2)新增打造永續共好地方創   生計畫總經費80,000千元,   分4年辦理,本年度編列第1   年經費20,000千元。 2.森林保護與林地管理經費985,  920千元,較上年度增列辦理  國有林出租造林地補償收回計  畫等經費96,665千元。其中:  (1)國有林出租造林地補償收   回計畫(110-115年)總經費2   ,506,000千元,分6年辦理   ,110至113年度已編列1,28   4,590千元,本年度續編第5   年經費538,947千元,較上   年度增列68,064千元。  (2)向海致敬-海岸清潔維護計   畫(113-116年)總經費443,5   40千元,分4年辦理,113年   度已編列102,801千元,本   年度續編第2年經費102,801   千元,與上年度同。 3.厚植森林資源經費666,528千  元,較上年度增列辦理國有林  竹林經營等經費11,045千元。 4.公私有林經營及林產發展經費  1,215,478千元,較上年度增  列辦理國產木質及非木質林產  品生產利用等經費377,701千  元。 5.國有林整體治山防災及林道維  護經費964,880千元,較上年  度增列辦理國有林治山防災工  程等經費237,007千元。 6.氣候變遷下大規模崩塌及不安  定土砂防減災計畫(第二期)總  經費600,000千元,分6年辦理  ,110至113年度已編列288,89  4千元,本年度續編第5年經費  115,200千元,較上年度增列3  3,284千元。 7.森林遊憩場域發展與推動經費  1,828,060千元,較上年度增  列辦理大阿里山軸帶百年躍升  建設計畫等經費610,804千元  。其中大阿里山軸帶百年躍升  建設計畫(第一期)總經費6,22  4,627千元,中央負擔6,214,7  87千元,分4年辦理,113年度  已編列416,730千元,本年度  續編第2年經費800,000千元,  較上年度增列383,270千元。 8.棲地及野生物保育管理經費52  7,203千元,較上年度增列辦  理陸域野生物資源保育等經費  199,758千元。其中豬瘟撲滅  及防範重要豬病防檢疫計畫總  經費20,732千元,分年辦理,  111至113年度已編列16,132千  元,本年度續編最後1年經費4  ,600千元,較上年度增列90千  元。 9.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費1,492,0  38千元,分4年辦理,111至11  3年度已編列1,089,938千元,  本年度續編最後1年經費402,1  00千元,較上年度增列15,764  千元。 10.國家航遙測飛機更新計畫總  經費1,761,000千元,分10年  辦理,109至113年度已編列67  6,086千元,本年度續編第6年  經費188,900千元,較上年度  增列41,694千元。" 2025,5651029000,3240000,交通及運輸設備,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.2.5.1, 2025,5651029800,1000000,無細項,農業部主管,林業及自然保育署及所屬,第一預備金,農業支出,16.2.6,仍照上年度預算數編列。 2025,5251031000,6330000,無細項,農業部主管,農村發展及水土保持署及所屬,水土保持試驗研究,科學支出,16.3.1,"本年度預算數6,330千元,係辦 理災害警戒機制與農業旅遊永續 發展研究經費,較上年度減列79 7千元。" 2025,5651030100,689432000,無細項,農業部主管,農村發展及水土保持署及所屬,一般行政,農業支出,16.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費646,213千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費37,192千元。 2.基本行政工作維持費43,219千  元,較上年度減列辦公室空間  調整及租用資訊系統雲端主機  等經費2,441千元。" 2025,5651031000,7448300000,無細項,農業部主管,農村發展及水土保持署及所屬,水土保持發展,農業支出,16.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.氣候變遷下大規模崩塌及不安  定土砂防減災計畫(第二期)總  經費5,950,000千元,分6年辦  理,110至113年度已編列2,07  4,896千元,本年度續編第5年  經費984,800千元,較上年度  增列238,800千元。 2.農地利用管理經費15,000千元  ,與上年度同。  3.新增整體性治山防災計畫(第  五期)總經費14,400,000千元  ,分4年辦理,本年度編列第1  年經費4,579,000千元。 4.新增重劃區外緊急農路設施改  善計畫(第四期)總經費8,200,  000千元,分4年辦理,本年度  編列第1年經費1,769,000千元  。  5.新增荖濃溪防災韌性計畫總經  費252,500千元,分5年辦理,  本年度編列第1年經費50,500  千元。 6.新增打造永續共好地方創生計  畫總經費200,000千元,分4年  辦理,本年度編列第1年經費5  0,000千元。 7.上年度整體性治山防災計畫(  第四期)預算業已編竣,所列2  ,709,367千元如數減列。 8.上年度山坡地農路改善計畫預  算業已編竣,所列1,290,000  千元如數減列。 9.上年度平地農路改善(含農地  重劃區)計畫(第四期)預算業  已編竣,所列152,000千元如  數減列。" 2025,5651039800,200000,無細項,農業部主管,農村發展及水土保持署及所屬,第一預備金,農業支出,16.3.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5251041000,636278000,無細項,農業部主管,農業試驗所及所屬,農業試驗研究,科學支出,16.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.作物品種改良與蒐集經費102,  194千元,較上年度減列辦理  溫室、田間高通量表型分析方  法建立等經費35,398千元。 2.作物栽培及採後處理技術研究  經費201,873千元,較上年度  增列辦理西南沿海區大面積不  整地玉米與大豆及直播水稻栽  培之土壤增匯耕作制度落地應  用等經費11,188千元。 3.植物保護技術研究經費60,876  千元,較上年度減列辦理菇類  剩餘資材與蟲糞在設施草莓及  蔬菜栽培之應用開發等經費20  ,305千元。  4.農業生物技術研究經費61,735  千元,較上年度增列辦理建構  多重表型技術及跨體學技術強  化甜瓜核心種原耐逆境篩選等  經費24,590千元。 5.農業技術服務經費209,600千  元,較上年度增列辦理農糧產  品排放熱點研析及洋桔梗碳足  跡盤查等經費60,732千元。" 2025,5651040100,573134000,無細項,農業部主管,農業試驗所及所屬,一般行政,農業支出,16.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費476,937千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費11,964千元。  2.基本行政工作維持費96,197千  元,較上年度增列電費等19,2  11千元。" 2025,5651041100,16300000,無細項,農業部主管,農業試驗所及所屬,農業數位化發展,農業支出,16.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費24,771  千元,分4年辦理,111至113  年度已編列18,671千元,本年  度續編最後1年經費6,100千元  ,較上年度增列107千元。 2.新增全國航遙測影像產製暨AI  判釋與應用計畫經費10,200千  元。 3.上年度擴大國家航空影像服務  暨農業生態時空資訊多元應用  計畫預算業已編竣,所列8,81  7千元如數減列。" 2025,5651049000,17838000,營建工程,農業部主管,農業試驗所及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.4.4.1, 2025,5651049800,300000,無細項,農業部主管,農業試驗所及所屬,第一預備金,農業支出,16.4.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5251051000,158386000,無細項,農業部主管,林業試驗所,林業科技試驗研究,科學支出,16.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.森林及生物多樣性領域科技試  驗研究經費112,511千元,較  上年度減列辦理韌性都市綠資  源之調適與管理等經費362千  元。  2.推動農業科技產業全球運籌經  費9,190千元,較上年度減列  辦理木竹材收穫機械效能提升  之研發等經費13,996千元。 3.新增淨零排放及提升森林碳匯  效益研究經費36,685千元。 4.上年度農林氣象災害風險指標  建置及災害調適策略研究預算  業已編竣,所列3,722千元如  數減列。" 2025,5651050100,364745000,無細項,農業部主管,林業試驗所,一般行政,農業支出,16.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費312,271千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費20,133千元。  2.基本行政工作維持費52,474千  元,較上年度增列辦理職務宿  舍整修工程等經費11,230千元  。" 2025,5651051000,95957000,無細項,農業部主管,林業試驗所,林業管理,農業支出,16.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.植物園營運管理經費79,144千  元,較上年度增列辦理臺北植  物園苗圃整修工程、福山植物  園水生植物池周邊木棧道架設  工程、欽差行臺修復及再利用  工程等經費20,926千元。  2.會館及展示場所經營經費655  千元,與上年度同。 3.林業服務經費4,158千元,與  上年度同。  4.全國種樹諮詢中心經費12,000  千元,與上年度同。" 2025,5651052000,210900000,無細項,農業部主管,林業試驗所,林業發展,農業支出,16.5.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.林業經營長期試驗監測管理經  費85,000千元,較上年度減列  辦理森林永續經營及產業振興  計畫經費83,806千元,增列辦  理經濟性人工林監測、試驗林  經營管理及建立森林多元化發  展模式示範等經費85,000千元  ,計淨增1,194千元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費63,442  千元,分4年辦理,111至113  年度已編列50,442千元,本年  度續編最後1年經費13,000千  元,較上年度減列2,231千元  。  3.國家植物園方舟計畫(第二期)  (112-115年)總經費288,435千  元,分4年辦理,112至113年  度已編列108,509千元,本年  度續編第3年經費89,800千元  ,較上年度增列6,975千元。 4.新興竹產業發展計畫(111-114  年)總經費33,398千元,分年  辦理,113年度已編列16,898  千元,本年度續編最後1年經  費16,500千元,較上年度減列  398千元。  5.六龜木材實驗工廠建置經費6,  600千元,較上年度減列辦理  原木粗加工作業區廠房建置等  經費48,897千元。" 2025,5651059800,200000,無細項,農業部主管,林業試驗所,第一預備金,農業支出,16.5.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5251061200,295785000,無細項,農業部主管,水產試驗所,水產試驗研究,科學支出,16.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.海洋漁業資源調查與研究經費  48,077千元,較上年度增列辦  理沿近海重要漁業資源漁海況  預報機制之研究等經費10,526  千元。 2.水產養殖技術研究經費24,777  千元,較上年度增列辦理建立  康氏馬加鰆基因資料庫與遺傳  變異評估技術等經費1,750千  元。 3.水產物之處理與加工研究經費  38,071千元,較上年度增列辦  理龍鬚菜開發助眠產品之研究  等經費7,076千元。 4.水產資訊整合與運用研究經費  21,003千元,較上年度減列辦  理漁業領域專案管理與績效蒐  整等經費1,862千元。 5.淡水生物養殖研究經費27,379  千元,較上年度增列辦理臺灣  蜆標準化養殖技術開發等經費  1,633千元。 6.海水生物養殖研究經費33,573  千元,較上年度增列辦理文蛤  青蟹生態綜合養殖技術開發等  經費8,107千元。 7.沿近海漁業生物資源研究經費  15,711千元,較上年度增列辦  理陸棚性魚介類增裕技術之研  究等經費2,792千元。 8.東港生物養殖研究經費33,290  千元,較上年度增列辦理高植  物蛋白比之午仔魚配方飼料開  發等經費1,169千元。  9.東部漁業生物資源研究經費24  ,763千元,較上年度減列辦理  臺灣周邊海域鰈形目魚類繁養  殖技術開發等經費660千元。 10.澎湖漁業生物資源研究經費2  9,141千元,較上年度增列辦  理海水觀賞蝦種蝦培育及量產  模組試驗等經費2,859千元。" 2025,5651060100,422967000,無細項,農業部主管,水產試驗所,一般行政,農業支出,16.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費328,264千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費16,035千元。  2.基本行政工作維持費94,703千  元,較上年度增列辦理職務宿  舍耐震補強及研究大樓外牆鏽  蝕改善工程等經費15,571千元  。" 2025,5651060200,69676000,無細項,農業部主管,水產試驗所,農業試驗發展,農業支出,16.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費29,824  千元,分4年辦理,111至113  年度已編列22,824千元,本年  度續編最後1年經費7,000千元  ,較上年度增列186千元。 2.擴大國家航空影像服務暨農業  生態時空資訊多元應用計畫總  經費17,970千元,分5年辦理  ,110至113年度已編列14,970  千元,本年度續編最後1年經  費3,000千元,較上年度減列1  ,157千元。  3.因應氣候變遷之耐逆境育種設  施建置中長程公共建設計畫總  經費751,000千元,分年辦理  ,110至113年度已編列671,15  6千元,本年度續編第5年經費  6,800千元,較上年度減列218  ,100千元。  4.試驗船維運管理經費52,876千  元,較上年度增列辦理試驗船  歲修維護、保險等經費32,876  千元。 5.上年度建構漁業資源永續暨因  應氣候變遷研發基礎能量之升  級計畫預算業已編竣,所列42  7,631千元如數減列。" 2025,5651069000,850000,交通及運輸設備,農業部主管,水產試驗所,一般建築及設備,農業支出,16.6.4.1, 2025,5651069800,200000,無細項,農業部主管,水產試驗所,第一預備金,農業支出,16.6.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5251071000,319716000,無細項,農業部主管,畜產試驗所及所屬,畜牧試驗研究,科學支出,16.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.畜產科學研究經費186,643千  元,較上年度增列辦理國產食  材應用於寵物食品之技術研發  等經費33,272千元。 2.畜產技術研究經費133,073千  元,較上年度增列辦理家禽友  善飼養模式建立及評估等經費  2,575千元。" 2025,5651070100,419644000,無細項,農業部主管,畜產試驗所及所屬,一般行政,農業支出,16.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費379,072千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費17,412千元。 2.基本行政工作維持費40,572千  元,較上年度增列辦理職務宿  舍修繕等經費1,319千元。" 2025,5651072000,85600000,無細項,農業部主管,畜產試驗所及所屬,農業試驗發展,農業支出,16.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.因應氣候變遷之耐逆境育種設  施建置中長程公共建設計畫總  經費568,516千元,分年辦理  ,110至113年度已編列391,25  1千元,本年度續編第5年經費  77,600千元,較上年度減列58  ,042千元。 2.新增強勢外來入侵種移除防治  及復育計畫總經費22,000千元  ,分4年辦理,本年度編列第1  年經費5,500千元。 3.新增國家級防疫一體抗生素抗  藥性管理行動計畫總經費12,5  00千元,分5年辦理,本年度  編列第1年經費2,500千元。 4.上年度外來入侵種埃及聖䴉、  綠鬣蜥與恆春半島銀合歡移除  及復育計畫(112-113年)預算  業已編竣,所列47,246千元如  數減列。" 2025,5651079000,970000,交通及運輸設備,農業部主管,畜產試驗所及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.7.4.1, 2025,5651079800,200000,無細項,農業部主管,畜產試驗所及所屬,第一預備金,農業支出,16.7.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5251081200,170431000,無細項,農業部主管,獸醫研究所,動物衛生試驗研究,科學支出,16.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.動物疫病診斷、檢驗、監測與  防治技術研發經費119,428千  元,較上年度增列辦理動物疾  病診斷技術研發等經費24,981  千元。 2.動物用藥品檢定技術研發經費  51,003千元,較上年度增列辦  理動物用疫苗檢驗技術研發等  經費9,343千元。" 2025,5651080100,180967000,無細項,農業部主管,獸醫研究所,一般行政,農業支出,16.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費135,574千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費4,745千元。 2.基本行政工作維持費45,393千  元,較上年度增列電費等3,48  4千元。" 2025,5651083000,138526000,無細項,農業部主管,獸醫研究所,農業試驗發展,農業支出,16.8.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.動物用藥品(含疫苗)委託田間  試驗及成分檢驗經費3,594千  元,較上年度增列儀器設備之  保養維護等經費200千元。 2.動物疾病相關檢驗、試驗管理  服務及實驗動物生產與供應經  費6,487千元,較上年度減列  購置試驗器材及耗材等經費20  0千元。 3.化解野生動物危害農業及瀕危  物種與人衝突經費2,000千元  ,與上年度同。 4.建構動物疫病防控之基礎建設  升級計畫總經費1,927,745千  元,分8年辦理,109至113年  度已編列725,563千元,本年  度續編第6年經費50,000千元  ,較上年度減列271,181千元  。 5.提升實驗室及設施效能經費6,  243千元,與上年度同。 6.防範非洲豬瘟邊境管制及國內  防疫整備計畫經費22,702千元  ,與上年度同。 7.豬瘟撲滅及防範重要豬病防檢  疫計畫總經費125,519千元,  分年辦理,111至113年度已編  列91,019千元,本年度續編最  後1年經費34,500千元,較上  年度增列521千元。 8.新增國家級防疫一體抗生素抗  藥性管理行動計畫總經費75,0  92千元,分5年辦理,本年度  編列第1年經費13,000千元。" 2025,5651089000,0,營建工程,農業部主管,獸醫研究所,一般建築及設備,農業支出,16.8.4.1, 2025,5651089800,100000,無細項,農業部主管,獸醫研究所,第一預備金,農業支出,16.8.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5251091000,134912000,無細項,農業部主管,農業藥物試驗所,農業藥物及植物保護試驗研究,科學支出,16.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.殘留管制研究經費46,885千元  ,較上年度增列辦理農產品安  全關鍵源頭檢驗技術研發等經  費12,010千元。 2.應用毒理研究經費25,213千元  ,較上年度增列辦理精進農藥  學名藥登記及變更較安全劑型  制度之毒理評估策略等經費6,  236千元。 3.資材研發研究經費32,068千元  ,較上年度減列辦理微生物製  劑之其他成分研製與應用等經  費177千元。 4.農藥應用研究經費20,582千元  ,較上年度增列辦理新興害物  之防治用藥及安全管理研究等  經費3,323千元。 5.技術服務與輔導研究經費10,1  64千元,較上年度增列辦理農  民與消費者共融農藥合理使用  新共識研究等經費2,444千元  。" 2025,5651090100,149740000,無細項,農業部主管,農業藥物試驗所,一般行政,農業支出,16.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費130,596千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費6,572千元。 2.基本行政工作維持費19,144千  元,較上年度減列配合組織調  整辦公廳舍整修及設施改善等  經費1,699千元。" 2025,5651092000,346222000,無細項,農業部主管,農業藥物試驗所,農藥試驗及登記管理,農業支出,16.9.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.農藥及其他化學物質檢測分析  經費322,801千元,較上年度  減列辦理農藥殘留消退試驗等  經費2,240千元。其中建構高  效智慧化農糧產品安全管理體  系計畫(112-115年)總經費964  ,800千元,分4年辦理,112至  113年度已編列306,689千元,  本年度續編第3年經費287,689  千元,與上年度同。 2.農藥毒理毒性測試與評估經費  9,337千元,與上年度同。 3.農藥製劑研製及理化性試驗測  試經費1,287千元,與上年度  同。 4.農產品農藥藥效藥害試驗分析  經費2,602千元,與上年度同  。 5.農藥登記窗口作業及業者培訓  經費10,195千元,與上年度同  。" 2025,5651099000,850000,交通及運輸設備,農業部主管,農業藥物試驗所,一般建築及設備,農業支出,16.9.4.1, 2025,5651099800,100000,無細項,農業部主管,農業藥物試驗所,第一預備金,農業支出,16.9.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5251101000,67604000,無細項,農業部主管,生物多樣性研究所,生物多樣性研究,科學支出,16.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.野生動物多樣性研究經費14,1  49千元,較上年度增列辦理傷  病食肉目多元採樣管道研析等  經費936千元。 2.野生植物多樣性研究經費12,7  20千元,較上年度減列辦理淺  山地區與牧草地栽培體系碳排  係數建立等經費5,031千元。 3.生態系經營研究經費16,662千  元,較上年度增列辦理國產材  伐採經營管理地景與重要生物  多樣性指標變化研析等經費5,  584千元。 4.野生物資源管理研究經費6,76  6千元,較上年度增列辦理作  物與農法生物多樣性資訊整合  及創新等經費821千元。 5.保育推廣研究經費6,755千元  ,較上年度增列辦理環境教育  推廣建構生物多樣性永續暨淨  零綠生活等經費37千元。 6.研究中心經營研究經費10,552  千元,較上年度減列辦理太陽  光電對黑面琵鷺及相關功能群  水鳥棲地利用之影響評估等經  費1,038千元。" 2025,5651100100,178629000,無細項,農業部主管,生物多樣性研究所,一般行政,農業支出,16.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費154,327千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費10,120千元。 2.基本行政工作維持費24,302千  元,較上年度增列電費等1,51  5千元。" 2025,5651102000,27300000,無細項,農業部主管,生物多樣性研究所,農業試驗發展,農業支出,16.10.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.擴大國家航空影像服務暨農業  生態時空資訊多元應用計畫總  經費32,600千元,分5年辦理  ,110至113年度已編列25,600  千元,本年度續編最後1年經  費7,000千元,較上年度減列3  89千元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費81,996  千元,分4年辦理,111至113  年度已編列61,696千元,本年  度續編最後1年經費20,300千  元,較上年度減列469千元。" 2025,5651109800,80000,無細項,農業部主管,生物多樣性研究所,第一預備金,農業支出,16.10.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5251111000,74247000,無細項,農業部主管,茶及飲料作物改良場,茶及飲料作物研究改良,科學支出,16.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.作物改良試驗研究經費26,304  千元,較上年度增列辦理茶業  產銷智動化管理研究等經費51  千元。 2.加工技術試驗研究經費24,994  千元,較上年度增列辦理茶與  咖啡創新製程及高值化之研究  等經費1,637千元。 3.作物環境試驗研究經費16,974  千元,較上年度減列辦理茶葉  多重元素分析標準化技術之研  究等經費637千元。 4.產業服務及推廣經費5,975千  元,較上年度減列辦理外銷潛  力作物中小微數位轉型輔導等  經費4,614千元。" 2025,5651110100,155221000,無細項,農業部主管,茶及飲料作物改良場,一般行政,農業支出,16.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費144,409千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費7,258千元。  2.基本行政工作維持費10,812千  元,較上年度增列電費等756  千元。" 2025,5651111000,33856000,無細項,農業部主管,茶及飲料作物改良場,農業試驗發展,農業支出,16.11.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.提升茶業研發管理及服務量能  經費1,756千元,與上年度同  。 2.提升茶葉產值升級加值經費3,  183千元,與上年度同。 3.總場南遷之環評等先期規劃經  費11,500千元,較上年度增列  辦理土地鑑價作業等經費500  千元。 4.新增新設梅山試驗站中長程計  畫(112至116年)總經費550,18  0千元,分年辦理,本年度編  列第1年經費17,417千元。" 2025,5651119000,910000,交通及運輸設備,農業部主管,茶及飲料作物改良場,一般建築及設備,農業支出,16.11.4.1, 2025,5651119800,100000,無細項,農業部主管,茶及飲料作物改良場,第一預備金,農業支出,16.11.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5251121000,86488000,無細項,農業部主管,種苗改良繁殖場,種苗研究與改良,科學支出,16.12.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.種苗經營試驗與改良經費17,6  55千元,較上年度減列辦理薑  營養系機能性分析與加工技術  優化等經費2,297千元。 2.技術研發應用經費28,798千元  ,較上年度增列辦理草莓精準  健化育苗模組之產業化推動等  經費7,530千元。 3.種苗檢驗技術與生物技術應用  與開發經費17,964千元,較上  年度減列辦理建立複合式種子  處理技術等經費1,625千元。 4.產業服務推廣經費5,317千元  ,較上年度增列辦理菇蕈介質  多元循環利用之產業示範推廣  等經費246千元。 5.農場經營及種苗量產研究經費  8,768千元,較上年度減列辦  理雜糧作物採種專業人員訓練  及公私協力雜糧種子收穫調製  等經費652千元。 6.熱帶農園藝作物試驗研究經費  7,986千元,較上年度增列辦  理熱帶園藝作物生產環境建構  及研發等經費986千元。" 2025,5651120100,132206000,無細項,農業部主管,種苗改良繁殖場,一般行政,農業支出,16.12.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費100,855千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費4,738千元。 2.基本行政工作維持費31,351千  元,較上年度增列電費等1,65  4千元。" 2025,5651120200,5958000,無細項,農業部主管,種苗改良繁殖場,農業試驗發展,農業支出,16.12.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.植物品種檢定經費2,300千元  ,較上年度減列辦理品種資料  庫建立與維護等經費1,615千  元。 2.種子品質檢測及效能管理經費  3,658千元,較上年度增列辦  理雜糧田間檢查及室內檢查等  經費2,815千元。 3.上年度種苗高科技核心基地之  產業創新加值計畫預算業已編  竣,所列98,792千元如數減列  。 4.上年度因應氣候變遷之耐逆境  育種設施建置中長程公共建設  計畫預算業已編竣,所列978  千元如數減列。" 2025,5651129800,100000,無細項,農業部主管,種苗改良繁殖場,第一預備金,農業支出,16.12.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5251131200,134666000,無細項,農業部主管,桃園區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.13.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.作物育種及栽培利用技術研發  經費49,961千元,較上年度增  列建立香莢蘭溫室光電板裝設  指引等經費9,646千元。 2.作物生產環境技術研發經費42  ,685千元,較上年度增列辦理  溫室番茄採摘與管理之自主移  動機器人系統開發驗證場域等  經費16,707千元。 3.農業推廣與農民輔導研究經費  11,345千元,較上年度增列辦  理設施葉菜生產排程決策輔助  系統優化等經費1,433千元。 4.分場作物試驗研究經費30,675  千元,較上年度減列辦理無負  擔社區循環農業示範場域建置  等經費6,275千元。" 2025,5651130100,144987000,無細項,農業部主管,桃園區農業改良場,一般行政,農業支出,16.13.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費131,660千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費5,377千元。 2.基本行政工作維持費13,327千  元,較上年度增列電費等1,68  2千元。" 2025,5651130200,2776000,無細項,農業部主管,桃園區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.13.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.田間試驗及農藥檢驗經費176  千元,與上年度同。 2.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費12,029  千元,分4年辦理,111至113  年度已編列9,429千元,本年  度續編最後1年經費2,600千元  ,較上年度增列116千元。" 2025,5651139000,800000,交通及運輸設備,農業部主管,桃園區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,16.13.4.1, 2025,5651139800,100000,無細項,農業部主管,桃園區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.13.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5251141000,61861000,無細項,農業部主管,苗栗區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.14.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.農業科技研發經費29,936千元  ,較上年度增列辦理夏季胡瓜  穗砧組合商業品種篩選與栽培  技術改進等經費3,935千元。 2.農業政策研究經費3,888千元  ,較上年度減列辦理稻米生產  分析及消費者對產銷履歷稻米  認知偏好研究等經費1,530千  元。 3.防疫檢疫科技研發經費28,037  千元,較上年度增列辦理可攜  式即時核酸檢測平台技術驗證  推廣等經費3,520千元。" 2025,5651140100,100216000,無細項,農業部主管,苗栗區農業改良場,一般行政,農業支出,16.14.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費85,988千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費  2,197千元。 2.基本行政工作維持費14,228千  元,較上年度增列建置家蠶耐  熱育種飼育室地暖系統等經費  772千元。" 2025,5651141000,5137000,無細項,農業部主管,苗栗區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.14.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.農藥登記委託田間試驗經費13  7千元,與上年度同。 2.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費23,301  千元,分4年辦理,111至113  年度已編列18,301千元,本年  度續編最後1年經費5,000千元  ,較上年度增列165千元。" 2025,5651149000,60668000,營建工程,農業部主管,苗栗區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,16.14.4.1, 2025,5651149800,100000,無細項,農業部主管,苗栗區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.14.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5251151000,136882000,無細項,農業部主管,臺中區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.15.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.作物改良研究經費63,320千元  ,較上年度減列辦理大豆、蕎  麥、小麥與甘藷產銷加值鏈結  及栽培面積推展等經費3,747  千元。 2.作物環境研究經費50,822千元  ,較上年度增列辦理果木修剪  枝條異地集中加值循環示範場  域建置等經費3,652千元。 3.作物推廣研究經費17,112千元  ,較上年度增列辦理強化中部  地區農業從業人員農業循環意  識等經費8,991千元。 4.坡地農業研究經費5,628千元  ,較上年度減列辦理葡萄生產  剩餘物質去化技術開發與產業  應用等經費2,476千元。" 2025,5651150100,150492000,無細項,農業部主管,臺中區農業改良場,一般行政,農業支出,16.15.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費125,605千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費6,360千元。 2.基本行政工作維持費24,887千  元,較上年度增列辦理職務宿  舍修繕等經費5,553千元。" 2025,5651150200,5550000,無細項,農業部主管,臺中區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.15.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.田間試驗及農藥檢驗經費350  千元,與上年度同。 2.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費20,240  千元,分4年辦理,111至113  年度已編列15,040千元,本年  度續編最後1年經費5,200千元  ,與上年度同。" 2025,5651159800,100000,無細項,農業部主管,臺中區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.15.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5251161000,130347000,無細項,農業部主管,臺南區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.16.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.作物改良研究經費45,544千元  ,較上年度增列辦理低落粒胡  麻品系採前乾燥處理技術建置  等經費7,804千元。 2.作物環境研究經費30,522千元  ,較上年度增列辦理循環養液  介質栽培零排放模式建立等經  費442千元。  3.農業推廣研究經費8,491千元  ,較上年度減列辦理雲嘉南地  區見習農場訓練成效之研究等  經費668千元。  4.分場農業試驗研究經費45,790  千元,較上年度增列辦理竹筍  省工節水栽培技術研發等經費  3,402千元。" 2025,5651160100,162672000,無細項,農業部主管,臺南區農業改良場,一般行政,農業支出,16.16.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費143,067千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費2,059千元。 2.基本行政工作維持費19,605千  元,較上年度增列辦理場區實  驗田間水溝蓋及圍籬更新等經  費2,074千元。" 2025,5651160200,6266000,無細項,農業部主管,臺南區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.16.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.田間試驗及農藥檢驗經費231  千元,與上年度同。 2.農業經營輔導經費535千元,  與上年度同。 3.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費21,624  千元,分4年辦理,111至113  年度已編列16,124千元,本年  度續編最後1年經費5,500千元  ,與上年度同。" 2025,5651169000,0,營建工程,農業部主管,臺南區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,16.16.4.1, 2025,5651169800,100000,無細項,農業部主管,臺南區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.16.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5251171000,119529000,無細項,農業部主管,高雄區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.17.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.農園作物經費51,377千元,較  上年度增列辦理建置水稻育種  資訊平臺等經費5,251千元。 2.作物環境經費41,333千元,較  上年度增列辦理鳳梨生產剩餘  資源利用示範場域建置等經費  8,354千元。 3.農業推廣經費7,612千元,較  上年度減列辦理高屏原鄉部落  農業遊程潛力點開發及活動優  化之研究等經費547千元。  4.旗南作物經費15,088千元,較  上年度減列辦理高屏澎地區重  要作物災害調查分析及減災調  適研究等經費6,718千元。  5.澎湖作物經費4,119千元,較  上年度增列辦理南瓜新品系試  作等經費1,200千元。" 2025,5651170100,130086000,無細項,農業部主管,高雄區農業改良場,一般行政,農業支出,16.17.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費105,578千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費2,783千元。  2.基本行政工作維持費24,508千  元,較上年度增列汰換種子冷  藏庫控溫機組等經費1,195千  元。" 2025,5651170200,6564000,無細項,農業部主管,高雄區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.17.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.農業經營輔導經費1,064千元  ,較上年度減列購置文具及清  潔用品等經費284千元。  2.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費20,700  千元,分4年辦理,111至113  年度已編列15,200千元,本年  度續編最後1年經費5,500千元  ,與上年度同。" 2025,5651179000,0,營建工程,農業部主管,高雄區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,16.17.4.1, 2025,5651179800,100000,無細項,農業部主管,高雄區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.17.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5251181000,119043000,無細項,農業部主管,花蓮區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.18.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.作物改良研究經費40,724千元  ,較上年度減列辦理蕎麥產銷  加值鏈結及栽培面積推展等經  費10,459千元。 2.作物環境研究經費47,493千元  ,較上年度增列辦理宜花文旦  與水稻剩餘資源循環示範場域  研究等經費12,268千元。 3.農業推廣研究經費16,209千元  ,較上年度增列辦理花蓮區農  民學院課程融入環境、社會及  治理面向之永續經營研究等經  費505千元。 4.分場農業試驗研究經費14,617  千元,較上年度增列辦理宜蘭  四南地區坡地蔬菜產業轉型關  鍵技術之研發等經費4,444千  元。" 2025,5651180100,98096000,無細項,農業部主管,花蓮區農業改良場,一般行政,農業支出,16.18.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費88,125千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費  4,464千元。 2.基本行政工作維持費9,971千  元,較上年度增列電費等1,13  3千元。" 2025,5651180200,39752000,無細項,農業部主管,花蓮區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.18.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.農業經營輔導經費252千元,  與上年度同。 2.花東地區有機農業發展計畫(  第三期)總經費114,196千元,  分4年辦理,111至113年度已  編列96,196千元,本年度續編  最後1年經費18,000千元,較  上年度減列6,952千元。 3.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費26,778  千元,分4年辦理,111至113  年度已編列20,278千元,本年  度續編最後1年經費6,500千元  ,與上年度同。 4.有機農業研究中心管理經費15  ,000千元,與上年度同。" 2025,5651189000,0,營建工程,農業部主管,花蓮區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,16.18.4.1, 2025,5651189800,100000,無細項,農業部主管,花蓮區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.18.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5251191000,74267000,無細項,農業部主管,臺東區農業改良場,農作物改良,科學支出,16.19.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.作物改良研究經費29,069千元  ,較上年度增列辦理建構夏季  設施豇豆整合管理模式等經費  115千元。 2.作物環境研究經費26,428千元  ,較上年度減列辦理附掛式果  園割草裝置及稻草鋪平機械試  驗研究等經費2,855千元。 3.農業推廣研究經費5,220千元  ,較上年度減列辦理臺東地區  農民學院學員對農業社會責任  之探討等經費710千元。 4.果園管理研究經費13,550千元  ,較上年度增列辦理臺東地區  重要經濟果樹育種之研究等經  費150千元。" 2025,5651190100,91591000,無細項,農業部主管,臺東區農業改良場,一般行政,農業支出,16.19.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費82,099千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費  3,436千元。 2.基本行政工作維持費9,492千  元,較上年度增列辦理植保及  農機研究室電路整修工程等經  費584千元。" 2025,5651190200,17532000,無細項,農業部主管,臺東區農業改良場,農業試驗發展,農業支出,16.19.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.農藥委託田間試驗經費32千元  ,與上年度同。 2.花東地區有機農業發展計畫(  第三期)總經費57,768千元,  分4年辦理,111至113年度已  編列42,768千元,本年度續編  最後1年經費15,000千元,較  上年度減列1,697千元。 3.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費11,044  千元,分4年辦理,111至113  年度已編列8,544千元,本年  度續編最後1年經費2,500千元  ,與上年度同。" 2025,5651199000,0,交通及運輸設備,農業部主管,臺東區農業改良場,一般建築及設備,農業支出,16.19.4.1, 2025,5651199800,100000,無細項,農業部主管,臺東區農業改良場,第一預備金,農業支出,16.19.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5251201200,143568000,無細項,農業部主管,漁業署及所屬,漁業科技研究發展,科學支出,16.20.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.漁業生產及管理自動化經費5,  145千元,較上年度減列辦理  電子觀察員技術發展計畫經費  843千元。 2.提升養殖漁業生產與管理技術  研究經費12,686千元,較上年  度減列辦理人工智慧物聯網養  殖機具與替代性資材開發及試  驗計畫等經費7,339千元。 3.加強海洋漁業資源合理利用及  管理經費36,256千元,較上年  度減列辦理遠洋漁業漁場解析  及經濟物種資源評估等經費69  1千元。 4.水產加工及品質安全檢測經費  24,482千元,較上年度增列辦  理水產品產地來源辨識研究等  經費4,382千元。 5.國際漁業科技合作經費1,250  千元,與上年度同。 6.水產品放射性物質安全評估經  費12,451千元,較上年度增列  辦理海域輻射安全重點洄游魚  類取樣作業計畫等經費2,405  千元。 7.氣候變遷調適策略經費47,298  千元,較上年度增列辦理海洋  碳匯測量技術研究等經費34,3  01千元。 8.AI智慧搜救經費2,000千元,  較上年度減列辦理漁業電臺通  訊系統整合規劃與建置等經費  19,000千元。 9.新增循環永續經費2,000千元  。" 2025,5651200100,467660000,無細項,農業部主管,漁業署及所屬,一般行政,農業支出,16.20.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費410,912千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費14,519千元,其中:  (1)漁業與人權行動計畫總經   費1,080,578千元,中央負   擔971,520千元,分4年辦理   ,111至113年度已編列538,   674千元,本年度續編最後1   年經費432,846千元,本科   目編列31,883千元,與上年   度同。  (2)新增遠洋漁業永續發展-落   實責任漁業消除非法漁撈計   畫(114-117年)總經費2,555   ,725千元,分4年辦理,本   年度編列第1年經費465,442   千元,本科目編列7,956千   元。  (3)上年度遠洋漁業永續發展-   落實責任漁業消除非法漁撈   計畫預算業已編竣,所列7,   956千元如數減列。 2.基本行政工作維持費56,748千  元,較上年度增列電費等975  千元。" 2025,5651202000,5958760000,無細項,農業部主管,漁業署及所屬,漁業管理,農業支出,16.20.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.企劃管理經費131,352千元,  較上年度增列辦理漁業資訊發  展、資安風險控管與應變及漁  業統計調查精進計畫等經費32  ,038千元。 2.沿近海漁業管理經費206,579  千元,較上年度增列辦理臺灣  海域生態守護計畫及漁船(筏)  收購處理等經費30,848千元,  其中:  (1)馬祖海域受違法抽砂影響   專案調查及監測計畫總經費   18,000千元,分年辦理,11   2至113年度已編列12,000千   元,本年度續編最後1年經   費6,000千元,與上年度同   。  (2)新增臺灣海域生態守護計   畫總經費206,000千元,分6   年辦理,本年度編列第1年   經費20,000千元。 3.遠洋漁業管理經費1,619,815  千元,較上年度增列辦理遠洋  大型鮪延繩釣及魷釣漁船專案  收購計畫等經費761,660千元  ,其中:  (1)遠洋漁船專案收購計畫總   經費750,820千元,分3年辦   理,112至113年度已編列63   6,030千元,本年度續編最   後1年經費114,790千元,較   上年度減列284,579千元。  (2)新增遠洋大型鮪延繩釣及   魷釣漁船專案收購計畫總經   費2,373,280千元,分年辦   理,本年度編列第1年經費1   ,036,759千元。  (3)新增遠洋漁業永續發展-落   實責任漁業消除非法漁撈計   畫(114-117年)總經費2,555   ,725千元,分4年辦理,本   年度編列第1年經費465,442   千元,本科目編列457,486   千元。  (4)上年度遠洋漁業永續發展-   落實責任漁業消除非法漁撈   計畫預算業已編竣,所列45   7,486千元如數減列。 4.漁業與人權行動計畫總經費1,  080,578千元,中央負擔971,5  20千元,分4年辦理,111至11  3年度已編列538,674千元,本  年度續編最後1年經費432,846  千元,本科目編列400,963千  元,較上年度增列105,859千  元。 5.養殖漁業管理經費1,230,389  千元,較上年度增列辦理養殖  管理及輔導量能提升計畫、農  業用電優惠及電價凍漲差額等  經費812,637千元,其中:  (1)養殖管理及輔導量能提升   計畫,分4年辦理,112至11   3年度已編列709,742千元,   本年度續編第3年經費410,6   92千元,較上年度增列38,6   21千元。  (2)溯源農產品驗證輔導及安   全管理與行銷計畫總經費12   7,945千元,分4年辦理,11   3年度已編列33,839千元,   本年度續編第2年經費33,76   8千元,較上年度減列71千   元。 6.漁業人力管理經費35,716千元  ,較上年度減列辦理公務船設  施及機械設備養護等經費4,83  4千元。 7.漁業電臺管理經費65,521千元  ,較上年度增列辦理臺灣地區  各漁業通訊電臺營運輔導等經  費13,254千元。  8.休漁獎勵經費374,733千元,  較上年度增列1,921千元。 9.漁業用油補貼經費1,893,692  千元,較上年度增列563,936  千元。" 2025,5651203000,2257500000,無細項,農業部主管,漁業署及所屬,漁業發展,農業支出,16.20.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.擴大國家航空影像服務暨農業  生態時空資訊多元應用計畫總  經費18,600千元,分5年辦理  ,110至113年度已編列16,100  千元,本年度續編最後1年經  費2,500千元,較上年度減列1  ,000千元。 2.國土生態保育綠色網絡建置計  畫(111-114年)總經費41,000  千元,分4年辦理,111至113  年度已編列31,500千元,本年  度續編最後1年經費9,500千元  ,與上年度同。 3.遊艇泊區整體發展計畫總經費  112,969千元,分3年辦理,11  2至113年度已編列25,969千元  ,本年度續編最後1年經費87,  000千元,較上年度增列73,53  2千元。 4.新增漁業永續經營基礎建設計  畫(第二期)總經費7,678,500  千元,中央負擔5,844,200千  元,分4年辦理,本年度編列  第1年經費1,503,500千元。 5.新增建構農產品冷鏈物流及品  質確保示範體系計畫(第二期)  經費100,000千元。 6.新增養殖漁業振興計畫(第二  期)經費555,000千元。 7.上年度漁業永續經營基礎建設  計畫預算業已編竣,所列1,29  5,596千元如數減列。 8.上年度建構農產品冷鏈物流及  品質確保示範體系計畫預算業  已編竣,所列1,033,554千元  如數減列。 9.上年度養殖漁業振興計畫預算  業已編竣,所列454,763千元  如數減列。 10.上年度前鎮漁港建設專案中  長程計畫預算業已編竣,所列  2,614,076千元如數減列。 11.上年度漁業公務船汰建中長  程計畫預算業已編竣,所列20  ,602千元如數減列。" 2025,5651209000,850000,交通及運輸設備,農業部主管,漁業署及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.20.5.1, 2025,5651209800,1140000,無細項,農業部主管,漁業署及所屬,第一預備金,農業支出,16.20.6,仍照上年度預算數編列。 2025,5251503000,259135000,無細項,農業部主管,動植物防疫檢疫署及所屬,動植物防檢疫技術研發,科學支出,16.21.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.防疫檢疫科技研發經費257,01  6千元,較上年度減列辦理國  際獸醫防疫人才培訓中心暨獸  醫教學醫院大樓建構計畫等經  費13,288千元。 2.新增打造食品安全智慧預警體  系計畫經費2,119千元。 3.上年度精進防疫一體傳染病智  慧防治技術預算業已編竣,所  列30,908千元如數減列。 4.上年度食品安全智慧先導防制  預算業已編竣,所列3,318千  元如數減列。" 2025,5651500100,775752000,無細項,農業部主管,動植物防疫檢疫署及所屬,一般行政,農業支出,16.21.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費675,417千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費23,640千元。  2.基本行政工作維持費100,335  千元,較上年度增列電費等3,  456千元。" 2025,5651501000,1610331000,無細項,農業部主管,動植物防疫檢疫署及所屬,動植物防檢疫管理,農業支出,16.21.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.動物防疫業務經費257,517千  元,較上年度減列發給因動物  傳染病所撲殺動物之補償等經  費2,065千元。其中:  (1)豬瘟撲滅及防範重要豬病   防檢疫計畫總經費796,817   千元,中央負擔776,467千   元,分年辦理,111至113年   度已編列586,419千元,本   年度續編最後1年經費190,0   48千元,較上年度增列5,68   8千元。  (2)新增國家級防疫一體抗生   素抗藥性管理行動計畫總經   費285,408千元,分5年辦理   ,本年度編列第1年經費6,9   00千元。 2.動物檢疫業務經費25,704千元  ,較上年度減列辦理輸出入動  植物檢疫系統維護等經費435  千元。 3.植物防疫業務經費114,362千  元,較上年度減列辦理非法及  禁用農藥銷毀等經費70,891千  元。 4.植物檢疫業務經費49,378千元  ,較上年度增列辦理建構農產  品冷鏈物流及品質確保示範體  系計畫(第二期)等經費42,352  千元。 5.企劃業務經費11,773千元,較  上年度增列辦理年報、季刊及  公務報表印刷等經費1,745千  元。 6.屠宰衛生檢查業務經費550,43  7千元,較上年度增列辦理畜  禽屠宰衛生檢查實施計畫等經  費12,460千元。 7.動植物防檢疫經費64,551千元  ,較上年度增列辦理國家動物  隔離檢疫業務營運計畫等經費  29,102千元。  8.防範非洲豬瘟邊境管制及國內  防疫整備計畫經費536,609千  元,與上年度同。" 2025,5651509000,5317000,交通及運輸設備,農業部主管,動植物防疫檢疫署及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.21.4.1, 2025,5651509800,1500000,無細項,農業部主管,動植物防疫檢疫署及所屬,第一預備金,農業支出,16.21.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5251601000,3023000,無細項,農業部主管,農業金融署,農業金融研發,科學支出,16.22.1,"本年度預算數3,023千元,係辦 理提升農業收益與穩定所得之政 策研究經費,較上年度減列辦理 農業保險勘損及營運發展之規劃 推動等經費393千元。" 2025,5651600100,120935000,無細項,農業部主管,農業金融署,一般行政,農業支出,16.22.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費109,079千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費5,463千元。 2.基本行政工作維持費11,856千  元,較上年度減列汰換辦公廳  舍電力設備等經費1,171千元  。" 2025,5651601000,530826000,無細項,農業部主管,農業金融署,農業金融業務,農業支出,16.22.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.農業保險及資訊經費6,199千  元,較上年度減列辦理農業金  融機構監理資訊系統升級等經  費2,083千元。 2.農業金融機構管理經費5,340  千元,較上年度增列0403震災  受災居民債務展延利息補貼等  經費740千元。 3.農業金融教育及融資經費1,51  2千元,較上年度增列一般事  務費等260千元。 4.對財團法人農業信用保證基金  捐助經費17,775千元,較上年  度增列940千元。 5.對財團法人農業保險基金捐助  經費500,000千元,與上年度  同。" 2025,5651609800,200000,無細項,農業部主管,農業金融署,第一預備金,農業支出,16.22.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5251701000,132585000,無細項,農業部主管,農糧署及所屬,農糧科技研發,科學支出,16.23.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.農糧作物產銷技術研發經費40  ,208千元,較上年度減列辦理  穩定國產蔬菜供應之研究等經  費938千元。 2.作物環境科技研發經費86,484  千元,較上年度增列辦理建立  臺灣土壤碳匯基盤與推估模式  等經費58,350千元。 3.農產加工科技研發經費5,893  千元,較上年度減列農產品加  工技術之研究等經費107千元  。" 2025,5651700100,829438000,無細項,農業部主管,農糧署及所屬,一般行政,農業支出,16.23.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費798,288千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費40,125千元。 2.基本行政工作維持費31,150千  元,較上年度減列配合組織調  整重新規劃辦公空間整體配置  等經費13,566千元。" 2025,5651701000,4294098000,無細項,農業部主管,農糧署及所屬,農糧管理,農業支出,16.23.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.企劃管理經費98,674千元,較  上年度增列辦理農產業鄉鎮區  段調查計畫等經費7,770千元  。 2.果樹及花卉產業管理經費37,7  28千元,較上年度增列辦理推  動花卉產業升級暨消費振興計  畫等經費29,272千元。 3.蔬菜及種苗產業管理經費31,2  39千元,較上年度減列辦理香  蕉種苗量產中心改建計畫等經  費40,538千元。其中新興竹產  業發展計畫總經費11,776千元  ,分年辦理,113年度已編列5  ,276千元,本年度續編最後1  年經費6,500千元,較上年度  增列1,224千元。 4.稻作產業管理經費11,384千元  ,較上年度減列辦理農地銀行  服務維護更新計畫等經費4,63  1千元。其中擴大國家航空影  像服務暨農業生態時空資訊多  元應用計畫總經費19,000千元  ,分5年辦理,110至113年度  已編列16,500千元,本年度續  編最後1年經費2,500千元,較  上年度減列1,000千元。 5.雜糧特作管理經費9,967千元  ,較上年度增列辦理中醫藥振  興計畫等經費6,026千元。其  中中醫藥振興計畫總經費8,00  0千元,分2年辦理,本年度編  列第1年經費4,000千元。 6.農業資源管理經費1,129,027  千元,較上年度增列辦理農業  用電優惠及電價凍漲差額等經  費763,857千元。其中:  (1)花東地區有機農業發展計   畫(第三期)總經費503,000   千元,分4年辦理,111至11   3年度已編列365,500千元,   本年度續編最後1年經費137   ,500千元,較上年度增列12   ,500千元。  (2)建構高效智慧化農糧產品   安全管理體系計畫總經費1,   240,000千元,分4年辦理,   112至113年度已編列408,69   5千元,本年度續編第3年經   費224,799千元,與上年度   同。 7.分署農糧管理經費27,080千元  ,較上年度減列因應組織改造  辦理分署辦公空間配置調整等  經費3,491千元。 8.溯源農產品驗證輔導及安全管  理與行銷計畫總經費5,484,19  4千元,分4年辦理,113年度  已編列1,354,693千元,本年  度續編第2年經費1,366,499千  元,較上年度增列11,806千元  。 9.新增建構農產品冷鏈物流及品  質確保示範體系計畫(第二期)  經費1,502,500千元。  10.新增打造永續共好地方創生  計畫總經費320,000千元,分4  年辦理,本年度編列第1年經  費80,000千元。 11.上年度建構農產品冷鏈物流  及品質確保示範體系計畫預算  業已編竣,所列2,274,514千  元如數減列。" 2025,5651709000,800000,交通及運輸設備,農業部主管,農糧署及所屬,一般建築及設備,農業支出,16.23.4.1, 2025,5651709800,1000000,無細項,農業部主管,農糧署及所屬,第一預備金,農業支出,16.23.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5251801000,50333000,無細項,農業部主管,農田水利署,農田水利科技,科學支出,16.24.1,"本年度預算數50,333千元,係辦 理農田水利科技研發經費,較上 年度減列辦理農業水資源決策支 援平台功能加值應用等經費2,25 8千元。" 2025,5651800100,166417000,無細項,農業部主管,農田水利署,一般行政,農業支出,16.24.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費124,283千元,較  上年度增列員額11人之人事費  及伸算調整待遇等經費17,843  千元。  2.基本行政工作維持費42,134千  元,較上年度增列辦公室暨檔  案室租金等5,912千元。" 2025,5651801000,231659000,無細項,農業部主管,農田水利署,農田水利管理,農業支出,16.24.3,"本年度預算數231,659千元,係 辦理農田水利管理業務經費,較 上年度增列辦理農業用電優惠與 電價凍漲差額等經費120,651千 元。" 2025,5651801100,5519600000,無細項,農業部主管,農田水利署,農田水利發展,農業支出,16.24.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.中央管流域整體改善與調適計  畫-農田水利設施配合改建總  經費1,500,000千元,分6年辦  理,110至113年度已編列830,  321千元,本年度續編第5年經  費300,000千元,本科目編列5  ,000千元,較上年度增列4,90  0千元。 2.補助農田水利事業作業基金營  運經費2,228,600千元,與上  年度同。 3.新增農田水利跨域整合永續發  展計畫(114至117年)總經費21  ,200,000千元,分4年辦理,  本年度編列第1年經費5,023,7  00千元,本科目編列1,849,10  0千元。  4.新增農地重劃區基礎建設升級  計畫(114至117年)總經費7,80  0,000千元,分4年辦理,本年  度編列第1年經費1,856,900千  元,本科目編列1,386,900千  元。  5.新增打造永續共好地方創生計  畫總經費200,000千元,分4年  辦理,本年度編列第1年經費5  0,000千元。  6.上年度加強農田水利建設計畫  (第六期)預算業已編竣,所列  1,897,052千元如數減列。  7.上年度平地農路改善(含農地  重劃區)計畫(第四期)預算業  已編竣,所列621,744千元如  數減列。" 2025,5651808100,3948800000,農田水利事業作業基金,農業部主管,農田水利署,非營業特種基金,農業支出,16.24.5.1, 2025,5651809800,200000,無細項,農業部主管,農田水利署,第一預備金,農業支出,16.24.6,仍照上年度預算數編列。 2025,5251851000,9837000,無細項,農業部主管,農業科技園區管理中心,農科園區科技,科學支出,16.25.1,"本年度預算數9,837千元,係辦 理農科園區科技發展經費,較上 年度增列辦理促進農業科技園區 事業研究發展計畫等經費422千 元。" 2025,5651850100,94492000,無細項,農業部主管,農業科技園區管理中心,一般行政,農業支出,16.25.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費65,771千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費  4,498千元。 2.基本行政工作維持費28,721千  元,較上年度增列電費等1,63  5千元。" 2025,5651851000,226628000,無細項,農業部主管,農業科技園區管理中心,農科園區管理,農業支出,16.25.3,"本年度預算數226,628千元,係 蘭花園區管理經費,較上年度增 列辦理園區既有基礎設施改善等 經費174,270千元。" 2025,5651851100,650000000,無細項,農業部主管,農業科技園區管理中心,農科園區發展,農業支出,16.25.4,"本年度預算數650,000千元,係 桃園農業物流加工園區建設計畫 總經費3,218,150千元,中央負 擔3,018,150千元,分6年辦理, 110至113年度已編列1,315,723 千元,本年度續編第5年經費650 ,000千元,較上年度減列30,111 千元。" 2025,5651859000,470000,交通及運輸設備,農業部主管,農業科技園區管理中心,一般建築及設備,農業支出,16.25.5.1, 2025,5651859800,100000,無細項,農業部主管,農業科技園區管理中心,第一預備金,農業支出,16.25.6,仍照上年度預算數編列。 2025,5157011100,288250000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,公費生培育,教育支出,17.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.辦理重點科別培育公費醫師制  度計畫第二期總經費635,898  千元,分5年辦理,110至113  年度已編列487,958千元,本  年度續編最後1年經費147,940  千元,較上年度增列3,718千  元。 2.原住民族及離島地區醫事人員  養成計畫第五期總經費918,29  4千元,分5年辦理,111至113  年度已編列445,923千元,本  年度續編第4年經費140,310千  元,較上年度增列11,490千元  。" 2025,5257011700,1450832000,科技發展工作,衛生福利部主管,衛生福利部,科技業務,科學支出,17.1.2.1, 2025,6157012000,34783000,社會保險行政工作,衛生福利部主管,衛生福利部,社會保險業務,社會保險支出,17.1.3.1, 2025,6257011000,1224010000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社會救助業務,社會救助支出,17.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.督導辦理各項救助經費619,07  5千元,較上年度增列辦理195  7福利諮詢專線等經費3,041千  元。 2.低收入戶健保病患住院膳食費  濟助經費93,661千元,與上年  度同。 3.小康計畫精神病患收治經費14  0,542千元,較上年度減列辦  理精神病患公費就養及醫療補  助等經費5,455千元。 4.紓困及強化社會安全網第二期  計畫經費370,732千元,較上  年度增列49,666千元,包括:  (1)辦理急難救助經費2,075千   元,與上年度同。  (2)強化社會安全網第二期計   畫總經費32,968,875千元,   中央公務預算負擔23,458,8   57千元,分5年辦理,110至   113年度已編列16,762,263   千元,本年度續編最後1年   經費6,696,594千元,本科   目編列368,657千元,較上   年度增列49,666千元。" 2025,6357011000,44201000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,社工及社區發展業務,福利服務支出,17.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.規劃建立社會工作專業經費5,  387千元,較上年度增列辦理  社工師繼續教育課程積分之審  查認定作業等經費138千元。 2.建立社會福利志願服務制度經  費9,605千元,與上年度同。 3.推展社區發展經費12,621千元  ,與上年度同。 4.公益勸募管理經費1,588千元  ,與上年度同。 5.強化社會安全網第二期計畫總  經費32,968,875千元,中央公  務預算負擔23,458,857千元,  分5年辦理,110至113年度已  編列16,762,263千元,本年度  續編最後1年經費6,696,594千  元,本科目編列15,000千元,  較上年度增列3,953千元。" 2025,6357012000,1918348000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,保護服務業務,福利服務支出,17.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推展性別暴力防治經費137,63  7千元,較上年度增列辦理性  別暴力防治處理業務等經費5,  476千元。  2.推展兒少保護及處遇輔導經費  5,553千元,較上年度增列進  用約用人員等經費1,600千元  。 3.強化社會安全網第二期計畫總  經費32,968,875千元,中央公  務預算負擔23,458,857千元,  分5年辦理,110至113年度已  編列16,762,263千元,本年度  續編最後1年經費6,696,594千  元,本科目編列1,696,435千  元,較上年度增列313,858千  元。 4.新增衛生福利部推動性騷擾防  治法中長程個案計畫總經費46  2,469千元,中央公務預算負  擔382,796千元,分4年辦理,  本年度編列78,723千元。" 2025,6557010100,1087180000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,一般行政,醫療保健支出,17.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費931,010千元,較  上年度增列員額44人之人事費  等71,625千元。  2.基本行政工作維持費142,875  千元,較上年度增列電費及辦  理檔案清查作業等經費9,029  千元。  3.研發替代役經費13,295千元,  較上年度減列替代役人事費2,  640千元,其中新南向醫衛合  作與產業鏈發展中長程計畫第  二期總經費784,483千元,分4  年辦理,111至113年度已編列  598,190千元,本年度續編最  後1年經費186,293千元,本科  目編列2,200千元,較上年度  減列460千元。" 2025,6557011000,9527020000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫政業務,醫療保健支出,17.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.醫政法規與醫事人員及機構管  理經費32,002千元,較上年度  增列辦理醫療事故預防及爭議  處理等經費5,570千元。  2.醫療業務督導管理經費7,249  千元,較上年度增列參加2025  年國際健康照護品質協會年會  等經費84千元。  3.替代役經費875千元,較上年  度減列辦理替代役各項活動等  經費375千元。 4.健全醫療政策網絡經費349,22  4千元,較上年度減列辦理建  構更具韌性之急重症照護體系  等經費47,599千元。 5.新南向醫衛合作與產業鏈發展  中長程計畫第二期總經費784,  483千元,分4年辦理,111至1  13年度已編列598,190千元,  本年度續編最後1年經費186,2  93千元,本科目編列29,149千  元,與上年度同。 6.辦理生產事故救濟經費43,200  千元,與上年度同。 7.優化偏鄉醫療精進計畫第二期  總經費6,128,566千元,公務  預算負擔5,788,266千元,分4  年辦理,113年度已編列100,8  16千元,本年度續編第2年經  費1,137,080千元,本科目編  列103,200千元,較上年度增  列2,384千元。 8.新增完善兒童醫療網絡經費1,  580,326千元。 9.新增建構國家安全化學與韌性  永續計畫總經費369,250千元  ,分5年辦理,本年度編列第1  年經費77,910千元。 10.新增韌性國家醫療整備計畫  總經費7,663,000千元,分4年  辦理,本年度編列1,752,550  千元。  11.新增健康台灣-投資醫療永  續發展經費5,551,335千元。 12.上年度優化兒童醫療照護計  畫預算業已編竣,所列1,198,  076千元如數減列。" 2025,6557011100,7699455000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,心理及口腔健康業務,醫療保健支出,17.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.心理健康行政管理經費9,461  千元,與上年度同。 2.口腔健康行政管理經費849千  元,與上年度同。 3.整合及提升心理健康服務經費  891,158千元,較上年度增列  辦理特定人口群心理支持服務  及衛教資源等經費385,545千  元。 4.強化藥癮治療服務經費316,57  9千元,與上年度同。 5.強化社會安全網經費4,501,93  3千元,較上年度增列777,228  千元,包括:  (1)強化社會安全網第二期計   畫總經費32,968,875千元,   中央公務預算負擔23,458,8   57千元,分5年辦理,110至   113年度已編列16,762,263   千元,本年度續編最後1年   經費6,696,594千元,本科   目編列2,279,100千元,較   上年度增列295,380千元。  (2)司法精神醫療保安處分處   所興建計畫總經費5,113,42   6千元,分4年辦理,111至1   13年度已編列3,013,426千   元,本年度續編最後1年經   費2,100,000千元,較上年   度增列359,015千元。  (3)新增司法精神醫療保安處   分處所籌備中心經費122,83   3千元。 6.國民口腔健康促進計畫第二期  總經費6,306,144千元,公務  預算負擔3,843,242千元,分5  年辦理,111至113年度已編列  1,618,881千元,本年度續編  第4年經費631,158千元,與上  年度同。  7.新南向醫衛合作與產業鏈發展  中長程計畫第二期總經費784,  483千元,分4年辦理,111至1  13年度已編列598,190千元,  本年度續編最後1年經費186,2  93千元,本科目編列19,534千  元,較上年度增列496千元。 8.強化精神醫療及社區資源經費  388,863千元,較上年度減列1  1,007千元,包括:  (1)身心障礙照顧服務資源布   建計畫總經費47,986,495千   元,中央公務預算負擔19,4   43,707千元,分5年辦理,1   13年度已編列1,279,749千   元,本年度續編第2年經費2   ,839,866千元,本科目編列   361,603千元,較上年度增   列29,633千元。  (2)新增補助公立精神護理之   家用電優惠經費27,260千元   。  (3)上年度優化兒童醫療照護   計畫預算業已編竣,所列67   ,900千元如數減列。 9.優化偏鄉醫療精進計畫第二期  總經費6,128,566千元,公務  預算負擔5,788,266千元,分4  年辦理,113年度已編列100,8  16千元,本年度續編第2年經  費1,137,080千元,新增本科  目編列333,880千元。  10.新增優化兒童精神醫療及口  腔照護資源經費174,400千元  。 11.新增國家癌症防治及品質改  善計畫經費370,000千元,包  括:  (1)第五期國家癌症防治計畫   總經費55,924,920千元,公   務預算負擔21,565,116千元   ,分7年辦理,本年度編列4   ,000,000千元,本科目編列   250,000千元。  (2)癌症治療品質改善服務經   費120,000千元。 12.新增健康台灣-優化牙醫臨  床數位訓練計畫經費61,640千  元。" 2025,6557011200,7987995000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,護理及健康照護業務,醫療保健支出,17.1.10,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.護理行政經費716千元,與上  年度同。 2.強化護理及健康照護量能經費  214,444千元,較上年度增列  辦理離島地區緊急醫療救護船  船舶管理等經費7,324千元。 3.加強原住民族及離島地區醫療  保健服務經費86,419千元,較  上年度增列維護原鄉離島衛生  所(室)及巡迴醫療點網路服  務與整合等經費48,604千元。 4.護理法規與護理人員及機構管  理經費5,615千元,較上年度  增列補助公立一般護理之家用  電優惠及電價凍漲差額等經費  2,270千元。  5.金門、連江、澎湖三離島地區  航空器駐地備勤計畫總經費1,  874,995千元,中央公務預算  負擔1,149,005千元,分5年辦  理,110至113年度已編列919,  204千元,本年度續編最後1年  經費229,801千元,與上年度  同。  6.新增護理人力政策整備中長程  計畫總經費27,540,000千元,  分4年辦理,本年度編列第1年  經費6,885,000千元。 7.新增建構完善住院整合照護服  務及輔佐人力制度經費566,00  0千元。" 2025,6557011500,396757000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,中醫藥業務,醫療保健支出,17.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.中醫規劃及管理經費16,069千  元,與上年度同。 2.中藥規劃及管理經費21,255千  元,與上年度同。 3.中藥查驗登記及查廠經費13,6  50千元,較上年度減列辦理中  藥製劑品質提升及教育訓練相  關計畫等經費7,944千元。 4.新南向醫衛合作與產業鏈發展  中長程計畫第二期總經費784,  483千元,分4年辦理,111至1  13年度已編列598,190千元,  本年度續編最後1年經費186,2  93千元,本科目編列5,695千  元,與上年度同。  5.中醫藥振興計畫總經費1,209,  591千元,分5年辦理,111至1  13年度已編列219,211千元,  本年度續編第4年經費288,061  千元,本科目編列196,652千  元,較上年度增列122,248千  元。  6.新增健康台灣-中醫多元人才  培育經費143,436千元。 7.上年度中醫優質發展計畫預算  業已編竣,所列44,952千元如  數減列。" 2025,6557011600,172824000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,綜合規劃業務,醫療保健支出,17.1.12,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.企劃重要政策經費8,955千元  ,較上年度增列辦理政策溝通  協商共識會議等經費2,183千  元。 2.管制考核經費4,062千元,較  上年度減列資訊系統維護等經  費631千元。 3.政策推展經費14,028千元,較  上年度減列辦理強化施政說明  、新聞輿情蒐報及回應處理等  經費44千元。 4.衛生福利業務協調與推展經費  10,380千元,較上年度增列辨  理強化衛生福利政策及重要措  施推展等經費3,841千元。 5.衛生與社會福利統計及調查分  析經費71,733千元,較上年度  減列辦理衛生福利資料統計應  用業務等經費1,767千元。 6.衛生福利人員訓練經費29,335  千元,較上年度增列辦理學員  訓練等經費122千元。 7.促進國際衛生福利政策交流經  費4,331千元,與上年度同。 8.新增打造永續共好地方創生計  畫總經費280,000千元,分4年  辦理,本年度編列第1年經費3  0,000千元。" 2025,6557011700,155696000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,國際衛生業務,醫療保健支出,17.1.13,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.參與多邊國際性組織活動經費  12,933千元,較上年度增列推  動參與世界衛生組織計畫等經  費3,155千元。 2.雙邊國際衛生合作與交流經費  8,945千元,較上年度減列推  動雙邊交流合作計畫等經費56  6千元。 3.區域性國際衛生合作交流經費  7,010千元,較上年度增列辦  理亞太經濟合作(APEC)衛生  相關工作等經費974千元。 4.國際醫療人才培育及醫衛援助  合作經費24,874千元,較上年  度增列辦理臺灣全球健康論壇  計畫等經費7,710千元。 5.新南向醫衛合作與產業鏈發展  中長程計畫第二期總經費784,  483千元,分4年辦理,111至1  13年度已編列598,190千元,  本年度續編最後1年經費186,2  93千元,本科目編列101,934  千元,較上年度增列30千元。" 2025,6557011800,162449000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,衛生福利資訊業務,醫療保健支出,17.1.14,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.衛福行政資訊服務經費15,022  千元,較上年度增列衛福行政  資訊系統維護等經費845千元  。 2.基礎建設及網路服務經費49,2  55千元,較上年度減列辦理資  訊技術支援服務等經費62千元  。 3.公衛、醫療及社政資訊服務經  費9,039千元,較上年度減列  醫事憑證管理中心系統增修等  經費221千元。  4.智能醫療及資訊整合應用計畫  經費10,133千元,較上年度減  列辦理醫療機構資訊整合機制  及醫療智能服務產業應用等經  費145千元。  5.機關資料傳輸韌性強化暨發放  共用基礎平臺建置計畫-衛生  福利部總經費20,000千元,分  4年辦理,113年度已編列4,86  7千元,本年度續編第2年經費  1,000千元,較上年度減列3,8  67千元。 6.新增健康台灣-醫療影像AI應  用計畫經費78,000千元。" 2025,6557011900,4256852000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,醫院營運業務,醫療保健支出,17.1.15,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.醫院營運輔導經費4,096,591  千元,較上年度增列補助所屬  醫院營運所需人事費等65,372  千元。 2.精進所屬醫院醫療照護體系經  費20,097千元,與上年度同。 3.新增健康台灣—智慧照護優化  醫療效能經費140,164千元。 4.上年度樂生園區整體發展計畫  預算業已編竣,所列5,800千  元如數減列。" 2025,6557018100,114675000,醫療藥品基金,衛生福利部主管,衛生福利部,非營業特種基金,醫療保健支出,17.1.16.1, 2025,6557019800,14000000,無細項,衛生福利部主管,衛生福利部,第一預備金,醫療保健支出,17.1.17,仍照上年度預算數編列。 2025,5257050400,240846000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,科技業務,科學支出,17.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.防疫科技發展研究及科技管理  經費193,077千元,較上年度  增列建構疫情決策預警彈性機  動應變模式等經費19,054千元  。  2.新常態創新臨床試驗環境提升  計畫經費4,971千元,較上年  度減列購置新興病原核酸抽取  試劑等經費1,097千元。 3.建構智慧防疫新生活行動計畫  經費40,000千元,較上年度減  列辦理醫療院所人工智慧即時  疫情警示與智能諮詢服務等經  費19,000千元。  4.衛福業務數位轉型服務躍升計  畫總經費366,212千元,分5年  辦理,110至113年度已編列31  0,707千元,本年度續編最後1  年經費55,505千元,本科目編  列2,798千元,較上年度減列3  82千元。" 2025,6557050100,1120601000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,一般行政,醫療保健支出,17.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費1,061,788千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費38,054千元。  2.基本行政工作維持費44,869千  元,較上年度增列電費等7,70  5千元。  3.研發替代役經費13,944千元,  較上年度減列1,995千元,其  中:   (1)新興傳染病暨流感大流行   應變整備及邊境檢疫計畫總   經費4,344,789千元,分6年   辦理,111至113年度已編列   778,094千元,本年度續編   第4年經費605,117千元,本   科目編列1,700千元,較上   年度減列100千元。  (2)2030年消除愛滋第一期計   畫總經費9,697,156千元,   分5年辦理,111至113年度   已編列4,026,157千元,本   年度續編第4年經費1,242,3   21千元,本科目編列851千   元,較上年度減列580千元   。  (3)我國加入WHO2035消除結核   第二期計畫總經費5,108,34   2千元,分5年辦理,110至1   13年度已編列4,012,431千   元,本年度續編最後1年經   費1,095,911千元,本科目   編列900千元,較上年度減   列200千元。  (4)新增國家級防疫一體抗生   素抗藥性管理行動計畫總經   費1,490,800千元,分5年辦   理,本年度編列第1年經費1   81,155千元,本科目編列1,   161千元。  (5)上年度邁向全球衛生安全   -抗生素抗藥性管理行動策   略計畫預算業已編竣,所列   619千元如數減列。" 2025,6557050200,9489016000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,防疫業務,醫療保健支出,17.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.傳染病防治及應變規劃經費27  7,866千元,較上年度增列8,8  29千元,包括:   (1)傳染病防治相關計畫經費2   76,566千元,較上年度增列   蘇澳港行政大樓機電整修及   室內裝修工程等經費12,529   千元。  (2)機關資料傳輸韌性強化暨   發放共用基礎平臺建置計畫   -疾病管制署總經費20,000   千元,分4年辦理,113年度   已編列5,000千元,本年度   續編第2年經費1,300千元,   較上年度減列3,700千元。 2.新興傳染病暨流感大流行應變  整備及邊境檢疫計畫總經費4,  344,789千元,分6年辦理,11  1至113年度已編列778,094千  元,本年度續編第4年經費605  ,117千元,本科目編列603,41  7千元,較上年度增列340,071  千元。  3.愛滋防治計畫經費1,359,495  千元,較上年度增列55,666千  元,包括:   (1)2030年消除愛滋第一期計   畫總經費9,697,156千元,   分5年辦理,111至113年度   已編列4,026,157千元,本   年度續編第4年經費1,242,3   21千元,本科目編列1,241,   470千元,較上年度減列23,   149千元。  (2)2025消除C型肝炎計畫(20   24-2025年)總經費1,149,   143千元,公務預算負擔1,0   19,000千元,分2年辦理,1   13年度已編列639,000千元   ,本年度續編最後1年經費3   80,000千元,本科目編列30   ,000千元,較上年度減列9,   210千元。  (3)新增慢性傳染病照護品質   計畫-愛滋照護管理品質支   付子計畫經費88,025千元。 4.結核防治計畫經費1,208,986  千元,較上年度增列212,316  千元,包括:   (1)我國加入WHO2035消除結核   第二期計畫總經費5,108,34   2千元,分5年辦理,110至1   13年度已編列4,012,431千   元,本年度續編最後1年經   費1,095,911千元,本科目   編列1,095,011千元,較上   年度增列98,341千元。  (2)新增慢性傳染病照護品質   計畫之結核相關子計畫經費   113,975千元。 5.充實國家疫苗基金經費5,235,  577千元,較上年度減列COVID  -19疫苗採購等經費23,822,5  87千元。  6.新南向醫衛合作與產業鏈發展  中長程計畫第二期總經費784,  483千元,分4年辦理,111至1  13年度已編列598,190千元,  本年度續編最後1年經費186,2  93千元,本科目編列4,696千  元,與上年度同。  7.肺炎補償慰問經費125,700千  元,較上年度減列防疫補償等  經費368,742千元。  8.新增急性傳染病流行風險監控  與管理第四期計畫總經費25,4  33,608千元,分4年辦理,本  年度編列第1年經費328,946千  元。 9.新增國家級防疫一體抗生素抗  藥性管理行動計畫總經費1,49  0,800千元,分5年辦理,本年  度編列第1年經費181,155千元  ,本科目編列152,333千元。 10.新增後新冠疫情時代傳染病  檢驗網絡計畫總經費2,161,83  4千元,分6年辦理,本年度編  列第1年經費192,000千元。  11.上年度急性傳染病流行風險  監控與管理第三期計畫預算業  已編竣,所列76,946千元如數  減列。  12.上年度邁向全球衛生安全-  抗生素抗藥性管理行動策略計  畫預算業已編竣,所列14,285  千元如數減列。  13.上年度建構新世代國家傳染  病檢驗網絡強化防疫檢驗量能  計畫預算業已編竣,所列39,5  00千元如數減列。 14.上年度隔離治療費用預算業  已編竣,所列1,497,600千元  如數減列。 15.上年度採購抗病毒藥物等預  算業已編竣,所列14,494,210  千元如數減列。 16.上年度維運新冠病毒全國檢  驗網之檢驗量能預算業已編竣  ,所列455,194千元如數減列  。" 2025,6557059000,1304200000,營建工程,衛生福利部主管,疾病管制署,一般建築及設備,醫療保健支出,17.2.4.1, 2025,6557059800,50000,無細項,衛生福利部主管,疾病管制署,第一預備金,醫療保健支出,17.2.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5257150300,554236000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,科技業務,科學支出,17.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.藥物供需與智慧預警分析暨核  酸藥物關鍵製造經費173,436  千元,較上年度增列辦理建構  核酸藥物檢測技術細節與標準  化管控等經費10,506千元。 2.管制藥品及藥物濫用防制研究  經費16,669千元,較上年度減  列辦理藥物濫用防制教育模式  及實證資料分析研究等經費2,  249千元。 3.精進我國食品安全科技研究經  費90,333千元,較上年度增列  辦理提升食品檢驗技術研究及  精進相關設備等經費32,032千  元。 4.建構藥品及智慧醫材管理法規  與檢驗技術經費14,715千元,  較上年度減列辦理人工智慧醫  療器材探究培育計畫等經費10  ,283千元。 5.食品藥物化粧品安全整合研究  經費163,303千元,較上年度  減列辦理食藥化粧品品質檢驗  方法研究等經費10,090千元。 6.新常態創新臨床試驗及動物實  驗替代科技研究經費60,447千  元,較上年度減列辦理新興生  醫檢驗技術研究等經費2,610  千元。 7.衛福業務數位轉型服務躍升計  畫總經費366,212千元,分5年  辦理,110至113年度已編列31  0,707千元,本年度續編最後1  年經費55,505千元,本科目編  列9,919千元,較上年度減列4  13千元。 8.關鍵顯示科技醫材躍升研究經  費25,414千元,較上年度減列  辦理智慧醫療器材品質管理系  統輔導計畫等經費544千元。" 2025,6557150100,875474000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般行政,醫療保健支出,17.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費801,274千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費37,827千元。 2.基本行政工作維持費42,416千  元,較上年度增列電費等4,91  0千元。 3.研發替代役經費17,784千元,  較上年度減列6,010千元,包  括:  (1)戰略藥物緊急應變與智慧   預警加值計畫等經費16,279   千元,較上年度減列4,730   千元。  (2)新增食安卓越深耕經費505   千元。  (3)新增藥健康-精進藥物及   化粧品全生命週期管理第3   期計畫總經費1,651,340千   元,分4年辦理,本年度編   列第1年經費228,771千元,   本科目編列1,000千元。  (4)上年度食安新秩序─食安   網絡第2期計畫預算業已編   竣,所列1,785千元如數減   列。  (5)上年度藥健康─精進藥物   全生命週期管理第2期計畫   預算業已編竣,所列1,000   千元如數減列。 4.辦公室維持費14,000千元,與  上年度同。" 2025,6557150200,1059577000,食品管理工作,衛生福利部主管,食品藥物管理署,食品藥物管理業務,醫療保健支出,17.3.3.1, 2025,6557159000,0,交通及運輸設備,衛生福利部主管,食品藥物管理署,一般建築及設備,醫療保健支出,17.3.4.1, 2025,6557159800,28000,無細項,衛生福利部主管,食品藥物管理署,第一預備金,醫療保健支出,17.3.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5257250300,254968000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,科技業務,科學支出,17.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.持續提供高品質健保服務經費  38,209千元,較上年度減列AI  人工智慧客服語音協作建置規  劃等經費2,845千元。  2.健保大數據數位應用計畫總經  費745,240千元,分5年辦理,  110至113年度已編列611,481  千元,本年度續編最後1年經  費133,759千元,較上年度減  列970千元。  3.健保資料加值提升計畫經費83  ,000千元,較上年度增列推動  臺灣生醫健康資料整合應用等  經費78,213千元。  4.上年度推動雲端健康資料跨域  服務預算業已編竣,所列6,96  1千元如數減列。" 2025,6157250100,3270506000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般行政,社會保險支出,17.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費3,135,601千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費78,268千元。  2.基本行政工作維持費134,905  千元,較上年度增列辦公室整  修工程等經費37,461千元。" 2025,6157250200,14353472000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,健保業務,社會保險支出,17.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.健保承保規劃及管理經費1,42  0,201千元,較上年度增列辦  理健保卡首發及遺失換發等經  費8,965千元。 2.健保財務收支管理及監控經費  25,767千元,較上年度增列郵  局代收代付健保業務款項及民  眾使用信用卡繳費手續費等2,  116千元。 3.醫務管理推動督導經費9,058  千元,較上年度增列辦理醫務  管理業務相關會議等經費1,63  2千元。  4.推動醫審及藥材作業經費3,97  1千元,較上年度減列辦理健  保醫療費用總額審查作業等經  費134,880千元。 5.健保資訊服務經費253,556千  元,較上年度增列辦理保費計  費、醫療費用核付資訊系統基  本維運等經費89,341千元。  6.健保政策規劃與推展經費15,0  54千元,較上年度增列辦理健  保綜合規劃業務等經費3,604  千元。  7.保費收繳及醫療費用核付作業  經費635,737千元,較上年度  增列電費及進用約用人員等經  費25,162千元。  8.新南向醫衛合作與產業鏈發展  中長程計畫第二期總經費784,  483千元,分4年辦理,111至1  13年度已編列598,190千元,  本年度續編最後1年經費186,2  93千元,本科目編列6,186千  元,與上年度同。  9.政府資訊數位建設發展計畫經  費7,500千元,較上年度減列2  9,366千元,包括:   (1)機關資料傳輸韌性強化暨   發放共用基礎平臺建置計畫   -中央健康保險署總經費20   ,000千元,分4年辦理,113   年度已編列2,548千元,本   年度續編第2年經費1,000千   元,較上年度減列1,548千   元。  (2)行政部門關鍵民生系統精   進雲端備份及回復計畫-中   央健康保險署總經費161,15   5千元,分4年辦理,113年   度已編列34,318千元,本年   度續編第2年經費6,500千元   ,較上年度減列27,818千元   。 10.健保醫療平權數位升級計畫  總經費4,511,508千元,分4年  辦理,113年度已編列445,485  千元,本年度續編第2年經費1  ,163,017千元,較上年度增列  717,532千元。  11.新增健康台灣-導入智慧醫  療經費25,425千元。 12.新增完善健保醫療費用總額  及給付機制經費10,788,000千  元。" 2025,6157259000,1650000,交通及運輸設備,衛生福利部主管,中央健康保險署,一般建築及設備,社會保險支出,17.4.4.1, 2025,6157259800,10000,無細項,衛生福利部主管,中央健康保險署,第一預備金,社會保險支出,17.4.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5257301800,131676000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,科技業務,科學支出,17.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.全人健康促進與成癮防治研究  經費108,041千元,較上年度  增列辦理國民健康促進科技政  策研究等經費863千元。 2.健康星球永續發展前瞻策略規  劃-以曝險科學技術建構精準  環境與健康經費2,495千元,  較上年度增列辦理精準環境之  健康識能等經費50千元。 3.高齡科技產業-數位賦能推動  銀髮世代社會連結計畫經費7,  140千元,較上年度減列辦理  高齡學習數位化服務模組等經  費2,869千元。 4.運動科技應用與產業發展-推  動國民健康場域應用計畫經費  8,000千元,較上年度減列辦  理設立運動科技應用推展點等  經費1,507千元。  5.新增健康大數據治理及標準化  經費6,000千元。" 2025,6557300100,296219000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,一般行政,醫療保健支出,17.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費246,427千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費7,281千元。  2.基本行政工作維持費48,231千  元,較上年度減列行政資訊系  統維護等經費525千元。  3.研發替代役經費1,561千元,  與上年度同。" 2025,6557301000,10753014000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,國民健康業務,醫療保健支出,17.5.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.國民健康數據發布經費1,987  千元,較上年度減列辦理健康  傳播相關活動及會議等經費2  千元。 2.婦幼健康保健經費2,489千元  ,與上年度同。  3.成人及中老年保健經費2,668,  090千元,較上年度增列1,377  ,384千元,包括:  (1)辦理成人及中老年保健相   關經費2,318,090千元,較   上年度增列辦理成人預防保   健服務及代謝症候群防治等   經費1,627,174千元。  (2)2025消除C型肝炎計畫(20   24-2025年)總經費1,149,   143千元,公務預算負擔1,0   19,000千元,分2年辦理,1   13年度已編列639,000千元   ,本年度續編最後1年經費3   80,000千元,本科目編列35   0,000千元,較上年度減列2   49,790千元。 4.油症患者健康照護經費9,472  千元,較上年度增列辦理油症  患者健康照護業務等經費236  千元。 5.我國少子女化對策計畫-友善  生養的健康措施總經費25,796  ,268千元,中央公務預算負擔  18,430,268千元,分8年辦理  ,107至113年度已編列15,221  ,921千元,本年度續編最後1  年經費3,208,347千元,較上  年度減列710,256千元。 6.企劃綜合經費10,629千元,較  上年度減列辦理預防保健服務  相關計畫等經費1,662千元。 7.優化偏鄉醫療精進計畫第二期  總經費6,128,566千元,公務  預算負擔5,788,266千元,分4  年辦理,113年度已編列100,8  16千元,本年度續編第2年經  費1,137,080千元,新增本科  目編列700,000千元。 8.新增提高國家重要癌症篩檢經  費4,152,000千元,包括:   (1)癌症治療品質改善服務經   費402,000千元。  (2)第五期國家癌症防治計畫   總經費55,924,920千元,公   務預算負擔21,565,116千元   ,分7年辦理,本年度編列4   ,000,000千元,本科目編列   3,750,000千元。 9.上年度衛生人員線上學習課程  預算業已編竣,所列1,765千  元如數減列。" 2025,6557309800,10000,無細項,衛生福利部主管,國民健康署,第一預備金,醫療保健支出,17.5.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5257351100,34060000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,科技業務,科學支出,17.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.民間資源提升數位效能計畫經  費2,250千元,較上年度增列  社區發展季刊線上投審暨閱覽  平臺系統功能增修等經費489  千元。 2.社會福利分析模型計畫經費3,  185千元,較上年度增列社會  福利資料分析模型系統功能維  護等經費136千元。 3.數位身心障礙證明規劃暨全國  身心障礙福利資訊整合平臺系  統改版計畫經費6,000千元,  較上年度減列辦理數位身心障  礙證明規劃業務等經費2,811  千元。 4.超高齡社會之數位與生活計畫  經費7,500千元,較上年度增  列運用智能科技之老人遠距服  務模式分析等經費451千元。 5.新增0至17歲兒少靜態、動態  人體計測調查計畫經費15,125  千元。 6.上年度強化社會安全網資訊整  合智慧決策平臺預算業已編竣  ,所列5,283千元如數減列。" 2025,6157351200,6664844000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會保險業務,社會保險支出,17.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.中度、重度、極重度身心障礙  者參加全民健康保險保險費補  助經費4,246,383千元,較上  年度增列130,556千元。 2.七十歲以上中低收入老人參加  全民健康保險保險費補助經費  1,106,228千元,較上年度增  列41,581千元。 3.中低收入戶兒童及少年參加全  民健康保險保險費補助經費88  4,262千元,與上年度同。 4.65歲以上離島地區居民健保費  補助經費427,971千元,較上  年度增列56,928千元。" 2025,6357350100,228439000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,一般行政,福利服務支出,17.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費185,268千元,較  上年度增列員額38人之人事費  等36,933千元。  2.基本行政工作維持費43,171千  元,較上年度增列辦公房舍無  障礙設施施作等經費3,829千  元。" 2025,6357351300,39509170000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,社會福利服務業務,福利服務支出,17.6.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推展社會福利綜合企劃及婦女  福利服務經費1,425,463千元  ,較上年度減列辦理機關團體  充實社會工作及其他專業人力  補助等經費102,436千元。 2.推展老人福利服務經費645,54  1千元,較上年度增列51,974  千元,包括:  (1)辦理推展老人福利服務相   關經費338,795千元,較上   年度增列補助財團法人、公   設民營老人福利機構用電優   惠及電價凍漲差額等經費54   ,985千元。  (2)因應超高齡社會對策方案   總經費92,898,399千元,公   務預算負擔2,893,481千元   ,分4年辦理,112至113年   度已編列575,164千元,本   年度續編第3年經費306,746   千元,較上年度減列3,011   千元。 3.推展身心障礙者福利服務經費  4,026,820千元,較上年度增  列1,623,926千元,包括:  (1)身心障礙照顧服務資源布   建計畫總經費47,986,495千   元,中央公務預算負擔19,4   43,707千元,分5年辦理,1   13年度已編列1,279,749千   元,本年度續編第2年經費2   ,839,866千元,本科目編列   2,478,263千元,較上年度   增列1,530,484千元。  (2)辦理推展身心障礙者福利   服務相關經費1,523,437千   元,較上年度增列補助居家   使用維生器材與必要生活輔   具身心障礙者家庭、財團法   人、公設民營身心障礙福利   機構等之用電優惠及電價凍   漲差額等經費97,322千元。  (3)推動手語視訊轉譯服務先   導計畫總經費107,499千元   ,分4年辦理,113年度已編   列29,000千元,本年度續編   第2年經費25,120千元,較   上年度減列3,880千元。 4.推展兒童及少年福利服務經費  1,963,036千元,較上年度增  列補助財團法人、公設民營兒  童及少年安置及教養機構用電  優惠與電價凍漲差額等經費88  0千元。  5.推展家庭支持服務經費188,05  5千元,較上年度增列辦理家  庭支持服務業務宣導等經費84  0千元。  6.我國少子女化對策計畫經費28  ,820,292千元,較上年度減列  552,531千元,包括:  (1)我國少子女化對策計畫—0   至2歲嬰幼兒照顧總經費167   ,708,758千元,中央公務預   算負擔142,678,349千元,   分8年辦理,107至113年度   已編列113,986,193千元,   本年度續編最後1年經費28,   692,156千元,較上年度減   列552,531千元。  (2)我國少子女化對策計畫—   特殊需求兒少的支持服務之   發展遲緩兒童早期療育服務   總經費4,332,848千元,中   央公務預算負擔613,848千   元,分8年辦理,107至113   年度已編列485,712千元,   本年度續編最後1年經費128   ,136千元,與上年度同。 7.強化社會安全網經費2,360,48  7千元,較上年度增列305,641  千元,包括:  (1)強化社會安全網第二期計   畫總經費32,968,875千元,   中央公務預算負擔23,458,8   57千元,分5年辦理,110至   113年度已編列16,762,263   千元,本年度續編最後1年   經費6,696,594千元,本科   目編列2,337,402千元,較   上年度增列305,641千元。  (2)強化社會安全網相關政策   規劃、研究發展及資源協調   經費23,085千元,與上年度   同。 8.新增中低收入老人裝置假牙費  用補助經費79,476千元。 9.上年度中低收入老人補助裝置  假牙實施計畫預算業已編竣,  所列79,476千元如數減列。" 2025,6357358100,82085000,衛生福利特別收入基金,衛生福利部主管,社會及家庭署,非營業特種基金,福利服務支出,17.6.5.1, 2025,6357359800,545000,無細項,衛生福利部主管,社會及家庭署,第一預備金,福利服務支出,17.6.6,仍照上年度預算數編列。 2025,5257451000,34407000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,科技業務,科學支出,17.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.中藥品質科學研究方法之開發  經費10,900千元,較上年度增  列購置化學藥品及實驗設備等  經費2,984千元。 2.中藥材光譜分析技術開發研究  經費1,586千元,較上年度減  列購置實驗材料等經費1,861  千元。 3.中藥複方成分分析資料庫建構  經費4,500千元,較上年度增  列購置高效能儀器設備等經費  1,224千元。 4.中藥在肺部疾病之整合研究經  費3,700千元,較上年度增列  購置實驗耗材等經費36千元。 5.中藥在神經遺傳與老化疾病之  開發與整合研究經費5,700千  元,較上年度減列購置儀器設  備等經費2,524千元。 6.中藥在代謝症候群及相關併發  症之整合研究經費3,700千元  ,較上年度增列購置實驗材料  及冷凍櫃等經費735千元。  7.中醫藥介入對老年症候群之影  響經費4,321千元,較上年度  增列資料庫使用等經費913千  元。" 2025,6557450100,101686000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,一般行政,醫療保健支出,17.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費73,787千元,較上  年度伸算增列調整待遇等經費  3,961千元。 2.基本行政工作維持費24,311千  元,較上年度增列水電費等2,  774千元。  3.資訊維運管理經費3,588千元  ,較上年度增列進用約用人員  等經費650千元。" 2025,6557452000,131249000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,研究及實驗,醫療保健支出,17.7.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.藥物研究與實驗經費22,382千  元,較上年度減列購置實驗耗  材等經費3,850千元。 2.新南向醫衛合作與產業鏈發展  中長程計畫第二期總經費784,  483千元,分4年辦理,111至1  13年度已編列598,190千元,  本年度續編最後1年經費186,2  93千元,本科目編列13,346千  元,與上年度同。 3.解說教育與推廣經費2,130千  元,與上年度同。  4.專著及提要編印經費1,982千  元,與上年度同。  5.中醫藥振興計畫總經費1,209,  591千元,分5年辦理,111至1  13年度已編列219,211千元,  本年度續編第4年經費288,061  千元,本科目編列91,409千元  ,較上年度增列55,836千元。" 2025,6557459800,6000,無細項,衛生福利部主管,國家中醫藥研究所,第一預備金,醫療保健支出,17.7.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5260011400,140348000,無細項,環境部主管,環境部,科技發展,科學支出,18.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.環境科學及技術之研究30,458  千元,較上年度減列辦理車輛  污染排放導入遙測監視作業及  建置科技執法配套措施等經費  1,077千元。 2.淨零排放科技109,890千元,  較上年度減列辦理淨零綠生活  轉型技術示範及推廣計畫等經  費28,916千元。" 2025,7160010100,513595000,無細項,環境部主管,環境部,一般行政,環境保護支出,18.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費432,267千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費18,185千元。 2.基本行政工作維持費73,370千  元,較上年度增列辦理新聞輿  情蒐報及汰換電話機等經費6,  368千元。 3.統計業務7,958千元,與上年  度同。" 2025,7160011000,89810000,無細項,環境部主管,環境部,綜合企劃及管制考核,環境保護支出,18.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.政策規劃及考核4,563千元,  較上年度減列辦理彙編環境政  策及圖書管理工作等經費403  千元。 2.生活轉型環標管理31,650千元  ,較上年度減列推廣淨零綠生  活及消費等經費1,348千元。 3.公害糾紛處理與鑑定3,290千  元,較上年度增列協助地方政  府公害糾紛紓處等經費144千  元。 4.國際合作永續發展12,711千元  ,較上年度增列推動環境永續  等公約、國際事務參與及協調  工作等經費6,684千元。 5.環境影響評估整合與管理37,5  96千元,較上年度增列再生能  源環評案件審查、研修環評審  議規範及辦理環保許可整合管  理等經費5,072千元。" 2025,7160011100,253580000,無細項,環境部主管,環境部,空氣品質保護及噪音管制,環境保護支出,18.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.空氣品質管理策略規劃及推動  90千元,與上年度同。 2.固定空氣污染源管制55千元,  與上年度同。 3.移動空氣污染源防制92,855千  元,較上年度減列11,200千元  ,包括:  (1)辦理移動污染源管制法規   修訂等相關事宜55千元,與   上年度同。  (2)2030年客運車輛電動化推   動計畫總經費19,243,200千   元,分7年辦理,113年度已   編列104,000千元,本年度   續編第2年經費92,800千元   ,較上年度減列11,200千元   。 4.噪音、振動及非屬原子能游離  輻射管制10,255千元,較上年  度增列辦理車輛噪音管制及提  升噪音陳情案件品質等經費5,  474千元。 5.強化全國環境檢測智慧轉型計  畫總經費507,377千元,分6年  辦理,111至113年度已編列25  9,298千元,本年度續編第4年  經費101,187千元,本科目編  列58,525千元,較上年度增列  24,566千元。 6.新增建構國家安全化學與韌性  永續計畫總經費9,666,986千  元,分5年辦理,本年度編列  第1年經費1,169,510千元,本  科目編列91,800千元。" 2025,7160011200,465336000,無細項,環境部主管,環境部,水質保護,環境保護支出,18.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.水污染防治455,571千元,較  上年度增列221,427千元,包  括:  (1)推動水質保護政策及水體   品質規劃管理工作等經費15   ,392千元,較上年度增列規   劃推動全國水體污染防治及   水質改善工作等經費267千   元。  (2)永續水質推動計畫2.0-河   川環境品質提升計畫總經費   2,689,500千元,分4年辦理   ,113年度已編列262,709千   元,本年度續編列第2年經   費486,569千元,本科目編   列440,179千元,較上年度   增列221,160千元。 2.飲用水管理9,765千元,與上  年度同。" 2025,7160011300,106407000,無細項,環境部主管,環境部,環境監測資訊,環境保護支出,18.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.環境監測管理與品質保證54,7  35千元,較上年度增列7,109  千元,包括:   (1)永續水質推動計畫2.0-河   川環境品質提升計畫總經費   2,689,500千元,分4年辦理   ,113年度已編列262,709千   元,本年度續編列第2年經   費486,569千元,本科目編   列46,390千元,較上年度增   列2,700千元。  (2)辦理監測規劃業務8,345千   元,較上年度增列辦理優化   全國環境水質監測及增測業   務等經費4,409千元。 2.環境監測整合與規劃11,044千  元,較上年度增列參加國際會  議等經費63千元。 3.環境資訊規劃及數位服務24,1  74千元,較上年度減列11,070  千元,包括:  (1)擴充資訊服務導入新興科   技等經費6,490千元,較上   年度減列辦理建置環境共通   資訊服務等經費8,870千元   。  (2)智慧環保一站通計畫總經   費109,522千元,分5年辦理   ,110至113年度已編列91,8   38千元,本年度續編最後1   年經費17,684千元,較上年   度減列2,200千元。 4.資訊系統整合及資安推動執行  16,454千元,較上年度增列辦  理資訊安全監控防護等經費72  6千元。" 2025,7160019800,4000000,無細項,環境部主管,環境部,第一預備金,環境保護支出,18.1.7,仍照上年度預算數編列。 2025,5260301100,90877000,無細項,環境部主管,氣候變遷署,科技發展,科學支出,18.2.1,"本年度預算數90,877千元,係辦 理淨零排放科技經費,較上年度 減列淨零路徑減量效益整合評估 等經費11,999千元。" 2025,7160300100,126549000,無細項,環境部主管,氣候變遷署,一般行政,環境保護支出,18.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費109,058千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費3,909千元。  2.基本行政工作維持費17,491千  元,較上年度增列水電費、舊  財政大樓汰換電梯分攤款及會  議室視訊設備等經費8,038千  元。" 2025,7160301000,361714000,無細項,環境部主管,氣候變遷署,氣候變遷業務,環境保護支出,18.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.綜合計畫334,260千元,較上  年度增列資訊服務費等5,078  千元。  2.氣候政策及國際交流27,454千  元,較上年度減列辦理國家氣  候變遷調適行動推動與策略研  析等經費3,315千元。 3.上年度優質公廁及美質環境推  動計畫預算業已編竣,所列55  ,205千元如數減列。" 2025,7160309800,500000,無細項,環境部主管,氣候變遷署,第一預備金,環境保護支出,18.2.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5260401100,202000000,無細項,環境部主管,資源循環署,科技發展,科學支出,18.3.1,"本年度預算數202,000千元,係 辦理淨零排放科技業務所需經費 ,較上年度減列資源循環減碳技 術計畫195,957千元,增列綠色 設計、創新技術及認證計畫68,0 00千元,計淨減127,957千元。" 2025,7160400100,147098000,無細項,環境部主管,資源循環署,一般行政,環境保護支出,18.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費107,098千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費6,072千元。 2.基本行政工作維持費40,000千  元,較上年度減列配合組織調  整重新規劃辦公空間配置等經  費46,606千元,增列辦公廳舍  租金及勞務承攬人力等經費16  ,137千元,計淨減30,469千元  。" 2025,7160401000,749503000,無細項,環境部主管,資源循環署,資源循環及廢棄物管理,環境保護支出,18.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.資源循環管理655,006千元,  較上年度減列192,656千元,  包括:  (1)減量回收及資源循環推動   計畫總經費3,146,000千元   ,分5年辦理,112至113年   度已編列1,234,832千元,   本年度續編第3年經費613,2   00千元,本科目編列595,00   0千元,較上年度減列235,8   23千元。  (2)推動綠色設計管理制度與   法制規範等經費30,006千元   ,較上年度增列13,167千元   。  (3)新增打造永續共好地方創   生計畫總經費120,000千元   ,分4年辦理,本年度編列   第1年經費30,000千元。 2.廢棄物管理55,110千元,較上  年度減列研擬事業廢棄物再利  用驗證作業等經費16,757千元  。 3.循環處理39,387千元,較上年  度增列辦理因應聯合國塑膠公  約推動塑膠資源循環國家計畫  等經費8,170千元。" 2025,7160409800,500000,無細項,環境部主管,資源循環署,第一預備金,環境保護支出,18.3.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5260501100,24734000,無細項,環境部主管,化學物質管理署,科技發展,科學支出,18.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.環境科學及技術研究經費9,98  4千元,較上年度減列辦理環  境用藥精準防治技術及安全使  用研究計畫等經費19,531千元  。 2.新增建構國家安全化學與韌性  永續計畫總經費9,666,986千  元,分5年辦理,本年度編列  第1年經費1,169,510千元,本  科目編列14,750千元。" 2025,7160500100,193897000,無細項,環境部主管,化學物質管理署,一般行政,環境保護支出,18.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費110,799千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費10,020千元。 2.基本行政工作維持費83,098千  元,較上年度增列化學物質管  理專業人員等經費5,954千元  。" 2025,7160501000,1158868000,無細項,環境部主管,化學物質管理署,化學物質管理業務,環境保護支出,18.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃67,539千元,較上年  度增列13,215千元,包括:  (1)研擬化學物質管理施政方   針、重要措施及政策等經費   62,539千元,較上年度增列   全氟及多氟烷基物質管理行   動計畫等經費8,215千元。  (2)新增建構國家安全化學與   韌性永續計畫總經費9,666,   986千元,分5年辦理,本年   度編列第1年經費1,169,510   千元,本科目編列5,000千   元。 2.評估管理181,991千元,較上  年度增列96,451千元,包括:  (1)辦理化學物質擴大管理研   析與毒性及關注化學物質流   向查核等經費17,491千元,   較上年度減列化學物質流向   勾稽作法等經費9,244千元   。  (2)新增建構國家安全化學與   韌性永續計畫總經費9,666,   986千元,分5年辦理,本年   度編列第1年經費1,169,510   千元,本科目編列164,500   千元。  (3)上年度建構安全化學環境   計畫預算業已編竣,所列58   ,805千元如數減列。 3.風險管控141,734千元,較上  年度增列56,883千元,包括:  (1)辦理化學物質登錄及風險   評估等經費20,924千元,較   上年度減列化學物質安全替   代之生命週期及環境衝擊研   析等經費20,837千元。  (2)新增建構國家安全化學與   韌性永續計畫總經費9,666,   986千元,分5年辦理,本年   度編列第1年經費1,169,510   千元,本科目編列120,810   千元。  (3)上年度建構安全化學環境   計畫預算業已編竣,所列43   ,090千元如數減列。 4.危害控制767,604千元,較上  年度增列224,211千元,包括  :  (1)推動災害防救業務及強化   災防體系等經費26,806千元   ,較上年度減列維運毒化災   訓練場及資材調度中心設施   等經費2,872千元。  (2)建置毒化災訓練設施及資   材調度中心計畫總經費501,   299千元,分8年辦理,107   至113年度已編列443,151千   元,本年度續編最後1年經   費58,148千元,較上年度減   列86,852千元。  (3)新增建構國家安全化學與   韌性永續計畫總經費9,666,   986千元,分5年辦理,本年   度編列第1年經費1,169,510   千元,本科目編列682,650   千元。  (4)上年度建構安全化學環境   計畫預算業已編竣,所列36   8,715千元如數減列。" 2025,7160509800,500000,無細項,環境部主管,化學物質管理署,第一預備金,環境保護支出,18.4.4,仍照上年度預算數編列。 2025,7160600100,376006000,無細項,環境部主管,環境管理署,一般行政,環境保護支出,18.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費342,369千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費12,544千元。  2.環境管理基本行政工作維持費  15,412千元,較上年度減列配  合組織調整重新規劃辦公空間  配置等經費23,057千元。  3.區域治理基本行政工作維持費  18,225千元,較上年度增列南  區環境管理中心鳳山辦公大樓  整建工程等經費10,491千元。" 2025,7160601000,2138388000,無細項,環境部主管,環境管理署,環境管理,環境保護支出,18.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合業務管理72,815千元,較  上年度增列建置執法智慧決策  中心、提升資訊服務網站及系  統應用等經費16,871千元。 2.區域治理18,248千元,較上年  度減列購置稽查督察用車輛等  經費3,797千元。 3.推動環境管理工作95,875千元  ,較上年度減列11,818千元,  包括:  (1)垃圾區域調度緊急清理等   經費30,000千元,與上年度   同。  (2)減量回收及資源循環推動   計畫總經費3,146,000千元   ,分5年辦理,112至113年   度已編列1,234,832千元,   本年度續編第3年經費613,2   00千元,本科目編列18,200   千元,較上年度減列3,640   千元。  (3)預防環保犯罪暨智慧執法   打造綠色幸福家園計畫總經   費124,000千元,分6年辦理   ,112至113年度已編列9,49   1千元,本年度續編第3年經   費2,373千元,較上年度減   列3,618千元。  (4)運用新興科技工具與遙測   技術提升廢棄物棄置場址監   控及執法效能計畫總經費34   ,000千元,分6年辦理,113   年度已編列6,500千元,本   年度續編第2年經費1,940千   元,較上年度減列4,560千   元。  (5)向海致敬-海岸清潔維護計   畫(113年-116年)總經費2   28,819千元,分4年辦理,1   13年度已編列43,362千元,   本年度續編第2年經費43,36   2千元,與上年度同。 4.新增美質環境推動計畫總經費  5,981,787千元,分6年辦理,  本年度編列第1年經費486,000  千元。  5.多元化垃圾處理計畫-第2期  計畫總經費9,813,768千元,  分6年辦理,112至113年度已  編列2,506,765千元,本年度  續編第3年經費1,220,000千元  ,較上年度減列207,760千元  。  6.鼓勵公民營機構興建營運垃圾  焚化廠推動計畫總經費21,693  ,026千元,分32年辦理,85至  113年度已編列19,065,955千  元,本年度續編第30年經費24  5,450千元,較上年度減列20,  550千元。  7.上年度優質公廁及美質環境推  動計畫預算業已編竣,所列58  9,396千元如數減列。  8.上年度土壤及地下水污染法規  檢討及預防計畫預算業已編竣  ,所列708千元如數減列。" 2025,7160609800,500000,無細項,環境部主管,環境管理署,第一預備金,環境保護支出,18.5.3,仍照上年度預算數編列。 2025,5260701100,114346000,無細項,環境部主管,國家環境研究院,科技發展,科學支出,18.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.環境研究-科技發展31,023千  元,較上年度增列辦理全氟與  多氟烷基物質環境風險與處理  技術研究計畫等經費994千元  。 2.淨零排放科技83,323千元,較  上年度減列辦理淨零綠生活轉  型技術示範及推廣、資源循環  減碳技術計畫經費51,084千元  。" 2025,7160700100,246873000,無細項,環境部主管,國家環境研究院,一般行政,環境保護支出,18.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費221,020千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費7,976千元。 2.基本行政工作維持費25,853千  元,較上年度增列電費等1,47  2千元。" 2025,7160701000,211567000,無細項,環境部主管,國家環境研究院,環境研究,環境保護支出,18.6.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.檢測認證管理42,618千元,較  上年度減列辦理環境檢驗領域  設備認證及驗證制度先期研究  計畫等經費13,298千元。  2.環境研究應用5,809千元,較  上年度減列辦理氣候變遷淨零  科技與環境影響先期研究計畫  等經費23,361千元。 3.檢測技術發展108,927千元,  較上年度增列82,053千元,包  括:  (1)環境介質之物理或化學污   染物採樣檢測18,927千元,   較上年度增列辦理污防大樓   漏水修復等經費6,829千元   。  (2)新增建構國家安全化學與   韌性永續計畫總經費9,666,   986千元,分5年辦理,本年   度編列第1年經費1,169,510   千元,本科目編列90,000千   元。  (3)上年度建構安全化學環境   計畫預算業已編竣,所列14   ,776千元如數減列。 4.環教認證管理11,551千元,較  上年度減列辦理環保專責證照  之差旅及設備汰換等經費2,19  8千元。 5.強化全國環境檢測智慧轉型計  畫總經費507,377千元,分6年  辦理,111至113年度已編列25  9,298千元,本年度續編第4年  經費101,187千元,本科目編  列42,662千元,較上年度減列  79,436千元。" 2025,7160709800,300000,無細項,環境部主管,國家環境研究院,第一預備金,環境保護支出,18.6.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5361010100,578607000,無細項,文化部主管,文化部,一般行政,文化支出,19.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費483,857千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  等經費12,413千元。 2.基本行政工作維持費94,750千  元,較上年度增列檔案整理與  辦公廳大樓水電及管理等經費  2,074千元。" 2025,5361012000,275193000,無細項,文化部主管,文化部,綜合規劃業務,文化支出,19.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.文化發展之評估與推動經費78  ,001千元,較上年度增列推動  辦理文化發展業務等經費6,87  0千元。 2.文化活動資訊調查與統計經費  26,960千元,較上年度減列辦  理文化統計調查等經費4,000  千元。 3.辦理文化平權推廣經費6,790  千元,較上年度增列推動平權  業務等經費1千元。 4.推動文化產業減碳淨零工作經  費69,600千元,較上年度減列  辦理文化產業淨零排放業務等  經費8,323千元。 5.辦理高齡科技與藝術應用工作  經費10,880千元,較上年度減  列辦理樂齡數位文化體驗等經  費7,093千元。 6.資訊系統維護暨安全管理經費  82,962千元,較上年度增列雲  端化服務、汰換資安防護與網  路設備等經費8,507千元。 7.上年度文化數據智能分析與決  策輔助計畫預算業已編竣,所  列5,424千元如數減列。 8.上年度數位文化內容流通機制  推動計畫預算業已編竣,所列  6,200千元如數減列。" 2025,5361013000,1507051000,文化資源業務推動與輔導,文化部主管,文化部,文化資源業務,文化支出,19.1.3.1, 2025,5361014000,3764394000,無細項,文化部主管,文化部,文化創意產業發展業務,文化支出,19.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.文化創意產業推動與輔導經費  80,943千元,較上年度增列推  動文創產業發展等經費10,000  千元。 2.產業集聚效應推展經費102,37  5千元,較上年度增列花蓮及  嘉義文創園區管理等經費29,4  90千元。 3.推動文創產業科技應用創新經  費165,300千元,較上年度增  列辦理具國際潛力沉浸式內容  跨域多元應用計畫等經費26,8  67千元。 4.輔助行政法人文化內容策進院  經費733,202千元,與上年度  同。 5.空總臺灣當代文化實驗場第二  期整體發展計畫總經費1,024,  079千元,分4年辦理,111至1  13年度已編列755,517千元,  本年度續編最後1年經費268,5  62千元,較上年度減列49,288  千元。 6.藝文消費促進推展經費1,950,  000千元,較上年度減列辦理  加碼優惠活動等經費48,550千  元。 7.匯聚臺流文化黑潮1plus4—T-  content plan 2023暨2024~2  027臺流文化內容躍升計畫總  經費10,000,000千元,分4年  辦理,113年度已編列2,901,1  56千元,本年度續編第2年經  費2,908,713千元,本科目編  列464,012千元,與上年度同  。 8.上年度華山2.0—文化內容產  業聚落發展計畫預算業已編竣  ,所列83,696千元如數減列。" 2025,5361015000,1628775000,影視及流行音樂策劃與發展,文化部主管,文化部,影視及流行音樂發展業務,文化支出,19.1.5.1, 2025,5361016000,1248491000,人文文學及出版業務推展與輔導,文化部主管,文化部,人文及出版業務,文化支出,19.1.6.1, 2025,5361017000,1346669000,視覺及表演藝術之策劃與發展,文化部主管,文化部,藝術發展業務,文化支出,19.1.7.1, 2025,5361017100,528348000,無細項,文化部主管,文化部,文化交流業務,文化支出,19.1.8,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.全球布局策略推展計畫經費13  2,127千元,較上年度增列辦  理國際及兩岸交流人才養成等  經費2,038千元。 2.國際及兩岸區域布局計畫經費  208,365千元,較上年度減列  辦理文化據點營運及區域交流  拓展等經費600千元。 3.匯聚臺流文化黑潮1plus4—T-  content plan 2023暨2024~2  027臺流文化內容躍升計畫總  經費10,000,000千元,分4年  辦理,113年度已編列2,901,1  56千元,本年度續編第2年經  費2,908,713千元,本科目編  列187,856千元,與上年度同  。" 2025,5361017200,28826000,無細項,文化部主管,文化部,蒙藏文化中心業務,文化支出,19.1.9,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.蒙古文化之規劃推動與發展經  費7,349千元,較上年度增列  辦理蒙古文化交流活動與學術  研討會宣傳等經費457千元。 2.西藏文化之規劃推動與發展經  費7,706千元,較上年度增列  辦理輔導國內藏人及照護服務  等經費450千元。 3.發揮蒙藏文化社教典藏功能經  費13,771千元,較上年度增列  蒙藏文化館保養、整修及水電  費等經費130千元。" 2025,5361018100,73750000,國立文化機構作業基金,文化部主管,文化部,非營業特種基金,文化支出,19.1.10.1, 2025,5361019000,1850000,無細項,文化部主管,文化部,交通及運輸設備,文化支出,19.1.11,"汰換副首長專用車1輛經費1,850 千元。" 2025,5361019800,23000000,無細項,文化部主管,文化部,第一預備金,文化支出,19.1.12,仍照上年度預算數編列。 2025,5361100100,204546000,無細項,文化部主管,文化資產局,一般行政,文化支出,19.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費170,720千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及伸算調整待遇等經費5,770  千元。 2.基本行政工作維持費33,826千  元,較上年度增列電費等4,01  4千元。" 2025,5361100200,3457755000,無細項,文化部主管,文化資產局,文化資產業務,文化支出,19.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.文化資產維護管理及再利用計  畫經費109,754千元,與上年  度同。 2.歷史與文化資產維護發展第五  期計畫─文化資產價值詮釋計  畫總經費3,150,404千元,中  央負擔2,591,395千元,分6年  辦理,113年度已編列338,459  千元,本年度續編第2年經費6  62,313千元,本科目編列660,  104千元,較上年度增列323,6  05千元。 3.歷史與文化資產維護發展第五  期計畫─文化資產多元實踐計  畫總經費13,005,955千元,中  央負擔10,239,165千元,分6  年辦理,113年度已編列1,495  ,301千元,本年度續編第2年  經費2,078,560千元,本科目  編列2,055,151千元,較上年  度增列580,711千元。 4.歷史與文化資產維護發展第五  期計畫─文化資產永續創能計  畫總經費3,146,697千元,中  央負擔2,747,578千元,分6年  辦理,113年度已編列251,706  千元,本年度續編第2年經費4  97,746千元,較上年度增列24  6,040千元。 5.水下文化資產保存維護管理第  二期計畫總經費490,000千元  ,分6年辦理,113年度已編列  70,000千元,本年度續編第2  年經費70,000千元,與上年度  同。 6.新增打造永續共好地方創生計  畫總經費800,000千元,分4年  辦理,本年度編列第1年經費1  30,000千元,本科目編列65,0  00千元。" 2025,5361109800,1000000,無細項,文化部主管,文化資產局,第一預備金,文化支出,19.2.3,仍照上年度預算數編列。 2025,5361200100,120950000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,一般行政,文化支出,19.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費102,078千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及伸算調整待遇等經費5,100  千元。  2.基本行政工作維持費18,872千  元,較上年度增列辦理機關檔  案數位化及汰換資訊軟硬體設  備等經費4,635千元。" 2025,5361201000,966496000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,電影事業輔導,文化支出,19.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.電影事業管理與輔導經費4,75  4千元,與上年度同。  2.運用數位擬真科技創新影像內  容計畫經費36,000千元,較上  年度減列辦理獎勵運用數位科  技擬真技術之影像內容等經費  4,000千元。  3.匯聚臺流文化黑潮1plus4—T-  content plan 2023暨2024~2  027臺流文化內容躍升計畫總  經費10,000,000千元,分4年  辦理,113年度已編列2,901,1  56千元,本年度續編2,908,71  3千元,本科目編列330,050千  元,較上年度增列50,000千元  。  4.新增臺灣數位模型平臺暨虛擬  攝影棚創新應用計畫經費21,4  00千元。  5.新增電影產業發展經費574,29  2千元。  6.上年度影視音產業發展中程計  畫(109-113年)—電影產業  發展旗艦計畫預算業已編竣,  所列562,292千元如數減列。" 2025,5361201100,917012000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,廣播電視事業輔導,文化支出,19.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.廣播電視節目輔導與管理經費  2,351千元,與上年度同。  2.匯聚臺流文化黑潮1plus4—T-  content plan 2023暨2024~2  027臺流文化內容躍升計畫總  經費10,000,000千元,分4年  辦理,113年度已編列2,901,1  56千元,本年度續編2,908,71  3千元,本科目編列430,000千  元,較上年度減列50,000千元  。  3.新增臺灣數位模型平臺暨虛擬  攝影棚創新應用計畫經費7,40  0千元。 4.新增廣播電視內容產業發展經  費477,261千元。  5.上年度影視音產業發展中程計  畫(109-113年)—廣播電視  內容產業發展旗艦計畫預算業  已編竣,所列452,261千元如  數減列。" 2025,5361201200,625264000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,流行音樂產業輔導,文化支出,19.3.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.匯聚臺流文化黑潮1plus4—T-  content plan 2023暨2024~2  027臺流文化內容躍升計畫總  經費10,000,000千元,分4年  辦理,113年度已編列2,901,1  56千元,本年度續編2,908,71  3千元,本科目編列177,536千  元,與上年度同。 2.新增流行音樂產業發展經費44  7,728千元。  3.上年度影視音產業發展中程計  畫(109-113年)—流行音樂  產業發展旗艦計畫預算業已編  竣,所列431,232千元如數減  列。" 2025,5361209800,1000000,無細項,文化部主管,影視及流行音樂產業局,第一預備金,文化支出,19.3.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5361300100,378381000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般行政,文化支出,19.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費296,177千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及伸算調整待遇等經費10,329  千元。 2.基本行政工作維持費82,204千  元,較上年度增列電費等2,14  5千元。" 2025,5361300200,680217000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,傳統藝術中心業務,文化支出,19.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.傳統藝術資料庫基礎維運與出  版計畫經費18,222千元,與上  年度同。 2.傳統藝術展演交流與推廣計畫  經費273,639千元,較上年度  增列辦理傳統藝術競賽推廣等  經費25,484千元。 3.傳統藝術展示與營運計畫經費  62,837千元,較上年度減列辦  理主題展覽等經費801千元。 4.臺灣音樂資源整合計畫經費55  ,675千元,較上年度增列重建  臺灣藝術史2.0社會發展經費4  1,000千元。 5.京劇之展演與發展計畫經費43  ,893千元,較上年度增列辦理  多媒體演出製作等經費3,865  千元。  6.高雄傳藝園區及豫劇之展演與  發展計畫經費124,480千元,  較上年度增列辦理戲曲展演推  廣等經費53,140千元。 7.臺灣國樂展演與發展計畫經費  25,853千元,較上年度增列辦  理臺灣國樂團演出製作等經費  1,525千元。  8.匯聚臺流文化黑潮1plus4—T-  content plan 2023暨2024~2  027臺流文化內容躍升計畫總  經費10,000,000千元,分4年  辦理,113年度已編列2,901,1  56千元,本年度續編第2年經  費2,908,713千元,本科目編  列50,000千元,與上年度同。 9.歷史與文化資產維護發展第五  期計畫─文化資產價值詮釋計  畫總經費3,150,404千元,中  央負擔2,591,395千元,分6年  辦理,113年度已編列338,459  千元,本年度續編第2年經費6  62,313千元,本科目編列2,20  9千元,較上年度增列249千元  。 10.歷史與文化資產維護發展第  五期計畫─文化資產多元實踐  計畫總經費13,005,955千元,  中央負擔10,239,165千元,分  6年辦理,113年度已編列1,49  5,301千元,本年度續編第2年  經費2,078,560千元,本科目  編列23,409千元,較上年度增  列2,548千元。" 2025,5361309000,1750000,交通及運輸設備,文化部主管,國立傳統藝術中心,一般建築及設備,文化支出,19.4.3.1, 2025,5361309800,1000000,無細項,文化部主管,國立傳統藝術中心,第一預備金,文化支出,19.4.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5361400100,152616000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,一般行政,文化支出,19.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費110,856千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及伸算調整待遇等經費5,151  千元。 2.基本行政工作維持費41,760千  元,較上年度增列水電費及機  電設備保養維運等經費9,787  千元。" 2025,5361400200,308602000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,美術館業務,文化支出,19.5.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.美術推展工作經費110,102千  元,較上年度減列辦理國際交  流展等經費2,447千元。 2.藝文場館科藝創新計畫經費29  ,000千元,較上年度增列辦理  科技藝術展演等經費7,499千  元。 3.新增博物館包容科技近用及開  放計畫經費12,000千元。 4.新增重建臺灣藝術史2.0社會  發展經費157,500千元。 5.上年度博物館智慧升級示範計  畫預算業已編竣,所列18,019  千元如數減列。" 2025,5361400500,54633000,新竹生活美學館業務,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,生活美學業務,文化支出,19.5.3.1, 2025,5361409800,1000000,無細項,文化部主管,國立臺灣美術館及所屬,第一預備金,文化支出,19.5.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5361500100,129984000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般行政,文化支出,19.6.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費98,002千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額及  伸算調整待遇等經費3,039千  元。 2.基本行政工作維持費31,982千  元,較上年度增列電費等2,21  1千元。" 2025,5361500200,392084000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,工藝研究發展中心業務,文化支出,19.6.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推廣工藝研究發展經費51,084  千元,較上年度減列館舍營運  與提升空間機能等經費1,190  千元。  2.臺灣工藝文化產業中長程計畫  總經費2,880,000千元,分4年  辦理,112至113年度已編列80  2,840千元,本年度續編第3年  經費341,000千元,較上年度  減列24,237千元。  3.上年度博物館智慧升級示範計  畫預算業已編竣,所列1,500  千元如數減列。" 2025,5361509000,1690000,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,一般建築及設備,文化支出,19.6.3.1, 2025,5361509800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣工藝研究發展中心,第一預備金,文化支出,19.6.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5361600100,171284000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,一般行政,文化支出,19.7.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費69,239千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額及  伸算調整待遇等經費2,211千  元。 2.基本行政工作維持費102,045  千元,較上年度增列水電費等  3,450千元。" 2025,5361600200,152065000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,博物館業務,文化支出,19.7.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.博物館業務之推展經費67,084  千元,較上年度增列辦理資訊  設備優化等經費346千元。  2.歷史與文化資產維護發展第五  期計畫─臺灣博物館系統擴充  提升計畫總經費365,862千元  ,分6年辦理,113年度已編列  26,757千元,本年度續編第2  年經費56,981千元,較上年度  增列30,224千元。  3.新增博物館包容科技近用及開  放計畫經費12,000千元。 4.新增重建臺灣藝術史2.0社會  發展經費16,000千元。 5.上年度博物館智慧升級示範計  畫預算業已編竣,所列22,430  千元如數減列。" 2025,5361609800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣博物館,第一預備金,文化支出,19.7.3,仍照上年度預算數編列。 2025,5361700100,120233000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,一般行政,文化支出,19.8.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費81,073千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額及  伸算調整待遇等經費3,542千  元。  2.基本行政工作維持費39,160千  元,較上年度增列電費等6,23  6千元。" 2025,5361702000,173176000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,館務業務活動,文化支出,19.8.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.展示推廣教育活動業務經費9,  936千元,較上年度增列辦理  展示規劃及活動推廣等經費1,  069千元。 2.南科考古館館務發展經費64,8  43千元,較上年度增列電費及  展場維護管理等經費8,552千  元。 3.考古與史前文物之規劃研究及  典藏業務經費6,861千元,較  上年度增列國外旅費等42千元  。 4.卑南遺址公園研發及經營管理  業務經費19,061千元,較上年  度增列電費及考古遺址保存推  廣等經費6,088千元。 5.工務機電管理業務經費14,627  千元,較上年度增列改善電梯  設備及電力系統等經費3,012  千元。 6.公共服務活動之規劃及推動業  務經費5,946千元,較上年度  增列展廳服務及志工管理等經  費750千元。  7.世界南島文化在臺灣研發計畫  經費17,902千元,較上年度減  列辦理南島文化交流及展示規  劃等經費4,068千元。 8.新增博物館包容科技近用及開  放計畫經費13,000千元。 9.新增重建臺灣藝術史2.0社會  發展經費21,000千元。 10.上年度博物館智慧升級示範  計畫預算業已編竣,所列17,1  09千元如數減列。" 2025,5361709800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣史前文化博物館,第一預備金,文化支出,19.8.3,仍照上年度預算數編列。 2025,5361800100,102063000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,一般行政,文化支出,19.9.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費52,873千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額及  伸算調整待遇等經費3,348千  元。 2.基本行政工作維持費49,190千  元,較上年度增列電費1,452  千元。" 2025,5361802000,318196000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,博物館業務之推展,文化支出,19.9.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人權史料文物蒐集典藏及出版  計畫經費16,355千元,較上年  度增列辦理研究、出版及圖書  室維運推廣等經費3,500千元  。 2.人權教育展示及推廣計畫經費  35,937千元,較上年度增列辦  理人權主題展示、活動等經費  4,320千元。 3.維護管理歷史遺址及公共服務  優化計畫經費50,904千元,較  上年度增列辦理政治受難者暨  家屬關懷活動等經費2,799千  元。 4.國家人權博物館中程計畫總經  費2,201,900千元,分年辦理  ,105至113年度已編列1,352,  797千元,本年度續編210,000  千元,較上年度增列9,017千  元。 5.新增博物館包容科技近用及開  放計畫經費5,000千元。" 2025,5361809800,500000,無細項,文化部主管,國家人權博物館,第一預備金,文化支出,19.9.3,仍照上年度預算數編列。 2025,5361810100,154218000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,一般行政,文化支出,19.10.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費80,380千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額及  伸算調整待遇等經費4,941千  元。 2.基本行政工作維持費73,838千  元,較上年度增列水電費等2,  427千元。" 2025,5361812000,162520000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,博物館業務,文化支出,19.10.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.推展博物館業務經費104,520  千元,較上年度增列辦理博物  館數位展示與推廣等經費1,39  6千元。 2.第二期擴建計畫經費50,000千  元,較上年度減列辦理二期建  築與景觀新建工程相關前置作  業等經費45,074千元。 3.新增博物館包容科技近用及開  放計畫經費8,000千元。 4.上年度博物館智慧升級示範計  畫預算業已編竣,所列23,810  千元如數減列。" 2025,5361819000,0,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,一般建築及設備,文化支出,19.10.3.1, 2025,5361819800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣歷史博物館,第一預備金,文化支出,19.10.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5361820100,124617000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,一般行政,文化支出,19.11.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費68,154千元,較上  年度增列員工薪俸晉級差額及  伸算調整待遇等經費4,384千  元。 2.基本行政工作維持費56,463千  元,較上年度增列電費及臺北  分館清潔保全等經費8,805千  元。" 2025,5361822000,137750000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,文學博物館業務,文化支出,19.11.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.文學推展經費95,750千元,較  上年度增列辦理文學史料修復  及研究資源分享服務等經費11  ,292千元。  2.新增重建臺灣藝術史2.0社會  發展經費30,000千元。 3.新增博物館包容科技近用及開  放計畫經費12,000千元。 4.上年度臺灣文學能量再生中長  程個案計畫預算業已編竣,所  列34,007千元如數減列。  5.上年度博物館智慧升級計畫預  算業已編竣,所列17,728千元  如數減列。" 2025,5361829000,0,交通及運輸設備,文化部主管,國立臺灣文學館,一般建築及設備,文化支出,19.11.3.1, 2025,5361829800,500000,無細項,文化部主管,國立臺灣文學館,第一預備金,文化支出,19.11.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5262010100,647459000,無細項,數位發展部主管,數位發展部,一般行政,科學支出,20.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費403,012千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費13,652千元。 2.基本行政工作維持費98,538千  元,較上年度減列辦公房屋修  繕等經費11,630千元,增列汰  換空調設備及建立能源管理系  統等經費8,381千元,計淨減3  ,249千元。 3.數位策略規劃及管理經費29,6  33千元,較上年度減列辦理管  制考核資料庫等經費2,679千  元,增列辦理數位轉型調查等  經費8,458千元,計淨增5,779  千元。  4.資訊管理經費116,276千元,  較上年度減列辦理雲端資料備  份及零信任架構等經費47,903  千元,增列擴充資安設備等經  費19,021千元,計淨減28,882  千元。" 2025,5262010200,957512000,民主網絡之連結與創新,數位發展部主管,數位發展部,建立全民數位韌性,連結民主網絡,科學支出,20.1.2.1, 2025,5262010300,582636000,健全政府數位服務基礎環境及人才培力,數位發展部主管,數位發展部,創新數位跨域協作,奠定智慧應用基礎,科學支出,20.1.3.1, 2025,5262019800,18660000,無細項,數位發展部主管,數位發展部,第一預備金,科學支出,20.1.4,仍照上年度預算數編列。 2025,5262100100,244005000,無細項,數位發展部主管,資通安全署,一般行政,科學支出,20.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費214,201千元,較  上年度核實減列人事費11,246  千元。 2.基本行政工作維持費29,804千  元,較上年度減列行政事務與  印刷裝訂及辦公大樓機電空調  養護等經費1,886千元。" 2025,5262100200,540955000,無細項,數位發展部主管,資通安全署,資通安全業務,科學支出,20.2.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃管理經費417,223千  元,較上年度增列24,462千元  ,包括:  (1)辦理國家資通安全政策之   研擬及規劃經費296,175千   元,較上年度增列辦理資安   生態防護及資通安全會報等   經費24,462千元。  (2)整體政府資通安全防禦技   術暨系統韌性強化計畫總經   費1,391,837千元,分4年辦   理,資通安全署負擔695,91   9千元,112及113年度已編   列496,932千元,本年度續   編第3年經費251,387千元,   本科目編列121,048千元,   與上年度同。 2.通報應變業務經費1,980千元  ,較上年度減列辦理資安鑑識  作業及資安防護軟體設備等經  費15,748千元。  3.輔導培訓業務經費74,900千元  ,較上年度減列建置資安業務  服務整合平台及辦理資安活動  訓練課程等經費7,263千元,  增列辦理政府資安人力職能轉  換訓練經費50,000千元,計淨  增42,737千元。 4.稽核檢查業務經費23,900千元  ,較上年度增列辦理資安稽核  作業等經費4,993千元。 5.法規及國際合作業務經費22,9  52千元,較上年度減列辦理國  際法規交流會議及資通安全管  理法法制實務研討等經費7,44  2千元。" 2025,5262109800,3300000,無細項,數位發展部主管,資通安全署,第一預備金,科學支出,20.2.3,仍照上年度預算數編列。 2025,5262200100,269966000,無細項,數位發展部主管,數位產業署,一般行政,科學支出,20.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費220,260千元,較  上年度增列員額13人之人事費  及員工薪俸晉級差額等經費16  ,750千元。 2.基本行政工作維持費49,706千  元,較上年度減列中央華光特  二辦公廳舍新建計畫先期規劃  作業等經費7,317千元,增列  水電及行政庶務處理等經費3,  637千元,計淨減3,680千元。" 2025,5262200200,4265508000,無細項,數位發展部主管,數位產業署,促進數位創新動能轉型升級,科學支出,20.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.推動資通訊數位服務升級與普  及經費1,745,339千元,較上  年度減列高齡科技產業—數位  賦能推動銀髮世代社會連結計  畫等經費144,917千元,增列  數位產業跨域軟體基盤暨數位  服務躍升計畫等經費195,169  千元,計淨增50,252千元。其  中數位產業跨域軟體基盤暨數  位服務躍升計畫總經費2,211,  000千元,分4年辦理,113年  度已編列380,000千元,本年  度續編第2年經費517,700千元  ,較上年度增列137,700千元  。 2.策進數位跨域應用與平台服務  經費2,520,169千元,較上年  度增列919,476千元,包括:  (1)辦理晶片驅動臺灣產業創   新—AI產業應用與普及發展   計畫等經費2,100,169千元   ,較上年度增列799,476千   元。  (2)智慧防詐與數位信任應用   發展計畫總經費1,200,000   千元,分4年辦理,113年度   已編列300,000千元,本年   度續編第2年經費300,000千   元,與上年度同。  (3)新增城鄉建模與數位雙生   基礎應用計畫總經費1,800,   000千元,分4年辦理,本年   度編列第1年經費120,000千   元。" 2025,5262209800,3000000,無細項,數位發展部主管,數位產業署,第一預備金,科學支出,20.3.3,仍照上年度預算數編列。 2025,4164010100,446495000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,一般行政,僑務支出,21.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費372,970千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及伸算調整待遇等經費20,975  千元。 2.基本行政工作維持費40,670千  元,較上年度增列分攤中央聯  合辦公大樓南棟管理費等902  千元。 3.資訊管理與維護經費32,855千  元,較上年度減列1,246千元  ,包括:  (1)資訊系統管理與維護經費3   1,154千元,與上年度同。  (2)僑務資料智能分析及運用   規劃計畫—決策輔助、僑胞   服務及民生應用計畫總經費   12,579千元,分4年辦理,1   11至113年度已編列10,878   千元,本年度續編最後1年   經費1,701千元,較上年度   減列1,246千元。" 2025,4164010900,47856000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,綜合規劃業務,僑務支出,21.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.加強僑務委員聯繫及辦理僑務  委員會議經費13,430千元,較  上年度增列辦理加強與僑務委  員之聯繫及交流等經費700千  元。 2.國內慶典活動接待服務經費19  ,300千元,較上年度減列辦理  中華民國第16任總統、副總統  就職慶祝活動等經費2,789千  元。 3.研究發展及專案業務經費15,1  26千元,較上年度增列辦理臺  灣青年海外搭僑計畫等經費3,  011千元。" 2025,4164012000,231151000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑民僑團聯繫接待暨僑教中心服務,僑務支出,21.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.加強僑社聯繫及輔助舉辦多元  活動經費19,309千元,較上年  度減列協輔急難救助協會等經  費2,339千元。  2.舉辦僑社工作研討會及邀訪與  培訓活動落實僑務工作經費16  ,927千元,較上年度減列輔助  重要僑團首長回國參訪之機票  款等3,031千元。  3.海外華僑文教中心服務業務經  費139,308千元,較上年度增  列海外華僑文教服務中心對外  開放所需服務人員工作費等8,  738千元。  4.僑界青年培育交流計畫總經費  230,266千元,分4年辦理,11  2至113年度已編列88,200千元  ,本年度續編第3年經費67,00  7千元,本科目編列55,607千  元,較上年度增列17,246千元  。" 2025,4164013100,304219000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑校發展暨文化社教輔助,僑務支出,21.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.編印及供應僑校華語教材經費  31,715千元,較上年度增列教  材及書籍運輸裝卸等經費1,76  5千元。 2.培訓僑校師資及充實教學資源  經費34,870千元,較上年度增  列辦理華語教學國際高峰會等  經費269千元。  3.辦理文化社教活動及巡迴教學  經費43,897千元,較上年度增  列遴派國內優質藝文團體赴海  外展演等經費2,493千元。  4.海外華語文學習深耕計畫總經  費431,664千元,分4年辦理,  111至113年度已編列301,823  千元,本年度續編最後1年經  費129,841千元,較上年度增  列10,872千元。  5.擴大培育及留用僑生計畫總經  費3,620,998千元,分4年辦理  ,112至113年度已編列1,172,  142千元,本年度續編第3年經  費831,072千元,本科目編列6  3,896千元,較上年度增列26,  107千元。" 2025,4164013200,59505000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑商經濟業務,僑務支出,21.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.聯繫海外僑臺商組織並協助推  展業務經費20,318千元,較上  年度增列協輔僑臺商組織舉辦  會務推展及經貿多元活動等經  費1,557千元。 2.培訓僑臺商經貿人才協助僑臺  商企業發展經費16,286千元,  較上年度減列協輔僑臺商拓展  海外市場及提升事業經營形象  等經費2,055千元。 3.海外華人經濟資訊彙蒐並促進  海內外商機交流經費16,301千  元,較上年度減列輔助紓困專  案貸款信用保證利息及手續費  等1,141千元。 4.僑界青年培育交流計畫總經費  230,266千元,分4年辦理,11  2至113年度已編列經費88,200  千元,本年度續編第3年經費6  7,007千元,本科目編列6,600  千元,較上年度增列100千元  。" 2025,4164013300,850196000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑生回國升學暨僑青培訓研習,僑務支出,21.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.擴大培育及留用僑生計畫總經  費3,620,998千元,分4年辦理  ,112至113年度已編列1,172,  142千元,本年度續編第3年經  費831,072千元,本科目編列7  67,176千元,較上年度增列18  3,605千元。 2.輔導海外僑生來臺升學及畢業  留臺經費29,669千元,較上年  度減列在學僑生照顧輔導工作  等經費12,991千元。 3.輔導海外青年來臺文化研習及  團隊活動經費53,351千元,較  上年度增列辦理海外青年各項  觀摩體驗活動等經費1,931千  元。" 2025,4164013400,26383000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務新聞資訊及傳媒服務,僑務支出,21.1.7,"本年度預算數26,383千元,係辦 理僑務新聞資訊及傳媒服務業務 經費,較上年度增列維運社群媒 體等經費3,887千元。" 2025,4164019800,7650000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,第一預備金,僑務支出,21.1.8,仍照上年度預算數編列。 2025,416401A000,55554000,無細項,僑務委員會主管,僑務委員會,僑務支出(機密預算),僑務支出,21.1.9, 2025,5265010100,616121000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,一般行政,科學支出,22.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費471,935千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及伸算調整待遇等經費18,790  千元。 2.基本行政工作維持費30,686千  元,較上年度增列汰換會議室  投影機、麥克風接收器等經費  1,986千元。 3.資訊管理經費113,500千元,  較上年度增列購置資訊軟體設  備等經費18,917千元。" 2025,5265012100,282773000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,國家災害防救科技中心發展計畫,科學支出,22.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.智慧化颱風洪水技術研究計畫  經費70,779千元,較上年度增  列氣象災害預警數位優化轉型  核心技術研發等經費13,613千  元。  2.災害應用技術之推動與決策支  援計畫經費116,000千元,較  上年度增列氣候變遷之災害跨  域風險評估技術等經費11,245  千元。  3.防災科技之落實與服務平台計  畫經費95,994千元,較上年度  增列災防資訊整合加值與資訊  安全維護等經費7,314千元。" 2025,5265012200,5276056000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,國家太空中心發展計畫,科學支出,22.1.3,"1.本年度預算數5,276,056千元  ,其中第三期國家太空科技發  展長程計畫(2019-2028)總經  費25,100,000千元,分10年辦  理,108至113年度已編列12,2  77,738千元,本年度續編第7  年經費2,268,342千元,較上  年度增列454,385千元。 2.本年度預算數之內容與上年度  之比較如下:  (1)太空基礎研究計畫經費277   ,931千元,較上年度減列衛   星實驗室與廠務維持等經費   30,328千元。  (2)低軌通訊衛星計畫經費489   ,413千元,較上年度減列Be   yond 5G低軌衛星通訊酬載   系統經費110,332千元,增   列Beyond 5G低軌通訊衛星   本體及系統整合經費137,01   0千元,計淨增26,678千元   。  (3)遙測衛星星系計畫經費1,6   55,711千元,較上年度增列   先導型高解析度光學遙測衛   星星系計畫等經費757,293   千元。  (4)太空基礎工程與應用研究   能量整備計畫經費1,394,46   2千元,較上年度減列基礎   能量整備計畫等經費384,69   3千元,增列外太空探索計   畫經費67,566千元,計淨減   317,127千元。  (5)太空產業推動與人才培育   計畫經費1,458,539千元,   較上年度減列被動反射面天   線合成孔徑雷達酬載計畫等   經費85,778千元,增列1.5   世代低軌通訊衛星星系計畫   等經費262,869千元,計淨   增177,091千元。" 2025,5265013100,12479885000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,財團法人國家實驗研究院發展計畫,科學支出,22.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.院務推動與管理計畫經費108,  318千元,較上年度減列行政  維運與財務管理1,367千元,  增列企劃推廣與國際鏈結3,93  0千元,計淨增2,563千元。 2.半導體技術開發與人才培育服  務計畫經費1,312,624千元,  較上年度減列前瞻晶片設計製  造環境建置等經費33,243千元  ,增列晶片設計實作與服務等  經費127,650千元,計淨增94,  407千元。 3.儀器科技發展計畫經費389,52  7千元,較上年度增列打造臺  灣高階光學與半導體自主之精  密光學系統研發基地計畫等經  費131,003千元。  4.高速計算與網路應用研究計畫  經費1,134,362千元,較上年  度減列健康大數據永續平台—  建置國家級友善生醫資料分析  與分享平台等經費59,754千元  ,增列推動疾病導向之生醫資  料基盤優化與科技應用計畫—  生醫資料之資訊支援服務平台  優化等經費52,746千元,計淨  減7,008千元。  5.地震工程之運作及發展計畫經  費613,661千元,較上年度增  列綠能設施測試實驗室建置計  畫等經費151,707千元。  6.建構全國實驗動物資源服務中  心計畫經費356,782千元,較  上年度減列臺灣動物實驗替代  科技計畫—建置多元驗證平台  ,完善產學研鏈結及強化專業  職能,提高動物實驗品質等經  費5,268千元,增列實驗動物  資源及動物試驗服務平台等經  費18,599千元,計淨增13,331  千元。  7.科技政策研究與資訊服務計畫  經費287,043千元,較上年度  增列支援科技創新政策推動策  略與措施等經費16,811千元。 8.海洋科技發展計畫經費388,56  8千元,較上年度減列海洋科  儀設備研製及服務經費13,862  千元,增列研究船營運暨船載  設備精進等經費34,207千元,  計淨增20,345千元。  9.晶片驅動產業創新再升級計畫  經費7,889,000千元,較上年  度增列新一代高速運算主機與  AI評測環境建構計畫-新一代  高速運算主機之建置等經費5,  173,851千元。" 2025,5265013200,2236991000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,財團法人國家同步輻射研究中心發展計畫,科學支出,22.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.業務推動及設施管理計畫經費  1,704,183千元,較上年度減  列台灣光源(TLS)運轉維護等  經費4,145千元,增列行政與  基礎設施運轉維護等經費120,  780千元,計淨增116,635千元  。  2.台灣光子源周邊實驗設施興建  計畫經費452,405千元,較上  年度增列啟動蛋白質微結晶學  實驗設施升級及小角度X光散  射光束線建置作業等經費90,3  18千元。 3.SPring-8台灣光束線升級計畫  經費80,403千元,較上年度增  列光束線元件及實驗站設備升  級等經費2,403千元。" 2025,5265018100,47418396000,國家科學技術發展基金,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,非營業特種基金,科學支出,22.1.6.1, 2025,5265019000,1950000,交通及運輸設備,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,一般建築及設備,科學支出,22.1.7.1, 2025,5265019800,1510000,無細項,國家科學及技術委員會主管,國家科學及技術委員會,第一預備金,科學支出,22.1.8,仍照上年度預算數編列。 2025,5165101200,493903000,無細項,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.2.1,"本年度預算數493,903千元,係 輔助國立新竹科學園區實驗高級 中等學校教學及訓輔經費,較上 年度增列28,209千元。" 2025,5165108100,0,科學園區管理局作業基金,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.2.2.1, 2025,5265100100,271000000,無細項,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.2.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費247,358千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及伸算調整待遇等經費4,770  千元。 2.基本行政工作維持費23,642千  元,較上年度增列設施及機械  設備養護費等2,666千元。" 2025,5265101000,112120000,綜合企劃,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.2.4.1, 2025,5265109800,1000000,無細項,國家科學及技術委員會主管,新竹科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.2.5,仍照上年度預算數編列。 2025,5165200200,175012000,無細項,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.3.1,"本年度預算數175,012千元,係 輔助國立中科實驗高級中學教學 及訓輔經費,較上年度增列12,0 09千元。" 2025,5165208100,0,科學園區管理局作業基金,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.3.2.1, 2025,5265200100,243428000,無細項,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.3.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費201,595千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及伸算調整待遇等經費7,883  千元。 2.基本行政工作維持費41,833千  元,較上年度增列行政庶務委  外及辦公大樓電費等3,804千  元。" 2025,5265201000,1334000,企劃行政,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.3.4.1, 2025,5265209000,3499000,交通及運輸設備,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,一般建築及設備,科學支出,22.3.5.1, 2025,5265209800,1000000,無細項,國家科學及技術委員會主管,中部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.3.6,仍照上年度預算數編列。 2025,5165300200,518754000,無細項,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,園區實驗中學教學與訓輔輔助,教育支出,22.4.1,"本年度預算數518,754千元,係 輔助國立南科國際實驗高級中學 、國立屏科實驗高級中等學校、 國立嘉科實驗高級中等學校與國 立高科實驗高級中等學校籌備處 之教學及訓輔經費,較上年度增 列84,951千元。" 2025,5165308100,729682000,科學園區管理局作業基金,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,非營業特種基金,教育支出,22.4.2.1, 2025,5265300100,255267000,無細項,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,一般行政,科學支出,22.4.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費205,576千元,較  上年度增列員工薪俸晉級差額  及伸算調整待遇等經費10,510  千元。 2.基本行政工作維持費49,691千  元,較上年度增列設施維護委  外及辦公廳舍管理服務等經費  4,731千元。" 2025,5265301000,58962000,綜合企劃,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,園區業務推展,科學支出,22.4.4.1, 2025,5265309000,0,交通及運輸設備,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,一般建築及設備,科學支出,22.4.5.1, 2025,5265309800,1000000,無細項,國家科學及技術委員會主管,南部科學園區管理局,第一預備金,科學支出,22.4.6,仍照上年度預算數編列。 2025,4066010100,244316000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,一般行政,財務支出,23.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費174,856千元,較  上年度增列職員5人之人事費  及伸算調整待遇等經費13,748  千元。 2.基本行政工作維持費69,460千  元,較上年度減列高架地板汰  換經費2,811千元,增列辦公  大樓管理、辦公室廁所修繕、  行政工作委外及新設金融市場  發展與創新處辦公室裝修等經  費15,603千元,計淨增12,792  千元。" 2025,4066010200,23678000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,金融監理,財務支出,23.1.2,"本年度預算數23,678千元,係辦 理金融監理業務所需經費,較上 年度減列強化金融資安韌性計畫 及資訊硬體設備汰換等經費6,56 0千元,增列出國教育訓練費及 國外旅費等710千元,計淨減5,8 50千元。" 2025,4066019800,400000,無細項,金融監督管理委員會主管,金融監督管理委員會,第一預備金,財務支出,23.1.3,仍照上年度預算數編列。 2025,4066100100,360298000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,一般行政,財務支出,23.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費312,569千元,較  上年度增列職員3人之人事費  及伸算調整待遇等經費18,927  千元。 2.基本行政工作維持費47,729千  元,較上年度減列資訊軟硬體  設備汰換等經費1,980千元,  增列辦公大樓水電費及管理費  等7,618千元,計淨增5,638千  元。" 2025,4066100300,7317000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,銀行監理,財務支出,23.2.2,"本年度預算數7,317千元,係辦 理銀行監理業務所需經費,較上 年度減列委託研究計畫經費1,00 0千元,增列大陸地區旅費及國 外旅費等755千元,計淨減245千 元。" 2025,4066109800,170000,無細項,金融監督管理委員會主管,銀行局,第一預備金,財務支出,23.2.3,仍照上年度預算數編列。 2025,4066200100,402390000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,一般行政,財務支出,23.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費353,489千元,較  上年度增列職員11人之人事費  及伸算調整待遇等經費22,588  千元。 2.基本行政工作維持費48,901千  元,較上年度增列證券期貨大  樓外牆修繕、辦公室及會議室  改善等經費11,172千元。" 2025,4066200400,11348000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,證券期貨市場監理,財務支出,23.3.2,"本年度預算數11,348千元,係辦 理證券期貨市場監理業務所需經 費,較上年度減列大陸地區旅費 255千元,增列教育訓練費及國 外旅費1,814千元,計淨增1,559 千元。" 2025,4066209800,100000,無細項,金融監督管理委員會主管,證券期貨局,第一預備金,財務支出,23.3.3,仍照上年度預算數編列。 2025,4066300100,170208000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,一般行政,財務支出,23.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費149,109千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費983千元。 2.基本行政工作維持費21,099千  元,較上年度減列資訊操作維  護費等1,716千元,增列辦公  大樓管理、行政工作委外及系  統開發等經費3,804千元,計  淨增2,088千元。" 2025,4066300500,6767000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,保險監理,財務支出,23.4.2,"本年度預算數6,767千元,係辦 理保險監理業務所需經費,較上 年度增列出國教育訓練費及國外 旅費399千元。" 2025,4066309000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,保險局,一般建築及設備,財務支出,23.4.3.1, 2025,4066309800,50000,無細項,金融監督管理委員會主管,保險局,第一預備金,財務支出,23.4.4,仍照上年度預算數編列。 2025,4066400100,489547000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般行政,財務支出,23.5.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費435,741千元,較  上年度增列職員6人之人事費  及伸算調整待遇等經費21,744  千元。 2.基本行政工作維持費53,806千  元,較上年度減列高架地板汰  換等經費2,706千元,增列辦  公大樓管理、LED燈具汰換及  資訊軟硬體設備維護等經費3,  768千元,計淨增1,062千元。" 2025,4066400600,29678000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,金融機構檢查,財務支出,23.5.2,"本年度預算數29,678千元,係辦 理金融機構檢查業務所需經費, 較上年度減列通訊費等36千元, 增列國內外旅費及大陸地區旅費 等6,287千元,計淨增6,251千元 。" 2025,4066409000,0,交通及運輸設備,金融監督管理委員會主管,檢查局,一般建築及設備,財務支出,23.5.3.1, 2025,4066409800,695000,無細項,金融監督管理委員會主管,檢查局,第一預備金,財務支出,23.5.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3767010100,302641000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,一般行政,民政支出,24.1.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費236,332千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費3,128千元。 2.基本行政工作維持費66,309千  元,較上年度增列資訊安全軟  體授權等經費16,032千元。" 2025,3767010200,869108000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,海洋業務,民政支出,24.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃管理13,628千元,較  上年度減列辦理海洋事務與政  策宣導及國家政策白皮書編修  等經費3,196千元。 2.海洋資源作業115,818千元,  較上年度增列13,409千元,包  括:  (1)辦理各項海洋資源作業等   經費105,818千元,較上年   度增列推動無障礙親水體驗   活動及空間營造等經費3,40   9千元。  (2)新增打造永續共好地方創   生計畫總經費65,000千元,   分4年辦理,本年度編列第1   年經費10,000千元。 3.海域安全作業50,383千元,較  上年度增列1,957千元,包括  :  (1)辦理各項海域安全作業等   經費15,383千元,較上年度   增列辦理海域安全重大活動   等經費2,307千元。  (2)結合地方政府及民間團體   加強維護海域遊憩活動安全   工作計畫總經費90,750千元   ,分4年辦理,111至113年   度已編列55,750千元,本年   度續編最後1年經費35,000   千元,較上年度減列350千   元。 4.科技文教作業234,650千元,  較上年度增列154,519千元,  包括:  (1)辦理各項科技文教作業等   經費164,650千元,較上年   度增列推動海洋無礙及海域   安全監控應變資訊與技術發   展等經費108,519千元。  (2)復振航海文化力計畫總經   費366,000千元,分4年辦理   ,113年度已編列24,000千   元,本年度續編第2年經費4   8,000千元,較上年度增列2   4,000千元。  (3)新增建構海洋素養典範國   家與海洋產業人才升級計畫   總經費394,000千元,分4年   辦理,本年度編列第1年經   費71,000千元,本科目編列   22,000千元。 5.國際發展作業65,182千元,較  上年度增列3,156千元,包括  :  (1)辦理國際海洋事務交流等   經費41,182千元,較上年度   增列辦理兩岸海洋廢棄物治   理工作坊等經費156千元。  (2)籌組海洋廢棄物治理國家   隊布建印太區域海廢治理平   台發展計畫總經費120,000   千元,分4年辦理,113年度   已編列21,000千元,本年度   續編第2年經費23,000千元   ,本科目編列18,000千元,   較上年度減列3,000千元。  (3)新增建構海洋素養典範國   家與海洋產業人才升級計畫   總經費394,000千元,分4年   辦理,本年度編列第1年經   費71,000千元,本科目編列   6,000千元。 6.其他設備7,109千元,較上年  度增列購置個人電腦主機及工  程查核管制系統等經費966千  元。 7.海洋委員會、海洋保育署暨國  家海洋研究院合署辦公廳舍新  建工程計畫總經費1,133,622  千元,分6年辦理,110至113  年度已編列480,566千元,本  年度續編第5年經費382,338千  元,較上年度增列120,729千  元。" 2025,3767019000,0,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海洋委員會,一般建築及設備,民政支出,24.1.3.1, 2025,3767019800,3500000,無細項,海洋委員會主管,海洋委員會,第一預備金,民政支出,24.1.4,仍照上年度預算數編列。 2025,3767100100,13610324000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般行政,民政支出,24.2.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費13,572,224千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費393,916千元。 2.基本行政工作維持費38,100千  元,較上年度增列軍職人員團  體意外保險等經費16,903千元  。" 2025,3767100200,862597000,海巡規劃及管理,海洋委員會主管,海巡署及所屬,海巡業務,民政支出,24.2.2.1, 2025,3767109000,127000000,交通及運輸設備,海洋委員會主管,海巡署及所屬,一般建築及設備,民政支出,24.2.3.1, 2025,3767109800,25000000,無細項,海洋委員會主管,海巡署及所屬,第一預備金,民政支出,24.2.4,仍照上年度預算數編列。 2025,7167200100,192813000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,一般行政,環境保護支出,24.3.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下:  1.人員維持費165,708千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費13,766千元。  2.基本行政工作維持費27,105千  元,較上年度增列保育站維運  等經費6,534千元。" 2025,7167200200,667169000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,海洋保育業務,環境保護支出,24.3.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃作業21,170千元,較  上年度增列執行海洋保育法常  規事務等經費6,363千元。 2.海洋生物保育作業35,726千元  ,較上年度減列辦理海洋藍碳  棲地復育推動等經費5,121千  元。  3.海洋環境管理作業22,011千元  ,較上年度增列辦理海洋環境  管理趨勢蒐整、策略研析及編  製海污緊急應變、清污作業手  冊等經費4,540千元。  4.污染防治潔淨海洋計畫總經費  2,019,470千元,分4年辦理,  113年度已編列309,372千元,  本年度續編第2年經費270,162  千元,較上年度減列24,210千  元,係配合「海洋污染防治基  金」成立,海洋污染防治工作  經費移至該基金編列。 5.新增臺灣海域生態守護計畫總  經費2,085,600千元,分6年辦  理,本年度編列第1年經費318  ,100千元。  6.上年度向海致敬-臺灣海域生  態環境守護計畫預算業已編竣  ,所列263,375千元如數減列  。" 2025,7167209800,900000,無細項,海洋委員會主管,海洋保育署,第一預備金,環境保護支出,24.3.3,仍照上年度預算數編列。 2025,3767300100,142234000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,一般行政,民政支出,24.4.1,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費124,369千元,較  上年度伸算增列調整待遇等經  費4,430千元。 2.基本行政工作維持費17,865千  元,較上年度增列擴充及升級  公文系統功能等經費1,574千  元。" 2025,3767300200,2524787000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,海洋研究業務,民政支出,24.4.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.綜合規劃及人力培訓作業52,4  03千元,較上年度增列42,903  千元,包括:  (1)辦理海洋產業人才培育、   海洋大數據競賽及海洋科學   序列教育推廣計畫等經費9,   403千元,較上年度減列辦   理研討會等經費97千元。  (2)新增建構海洋素養典範國   家與海洋產業人才升級計畫   總經費394,000千元,分4年   辦理,本年度編列第1年經   費71,000千元,本科目編列   43,000千元。 2.海洋政策及文化研究作業8,00  0千元,與上年度同。 3.海洋科學及資訊研究作業214,  829千元,較上年度增列30,57  9千元,包括:  (1)辦理國家全海域基礎調查   與海洋大數據建置計畫、臺   灣及南海海洋數位孿生發展   計畫及資訊系統維運等經費   192,829千元,較上年度增   列辦理海域水質觀測等經費   30,579千元。  (2)馬祖海域受違法抽砂影響   專案調查及監測計畫總經費   120,000千元,分年辦理,1   12至113年度已編列80,000   千元,本年度續編最後1年   經費40,000千元,本科目編   列22,000千元,與上年度同   。 4.海洋生態及保育研究作業66,0  25千元,較上年度減列1,115  千元,包括:   (1)辦理海洋生態調查分析、   海洋生物與棲地保育研究及   海洋生態水質實驗室維運等   經費48,025千元,較上年度   減列調查臺灣海域大型底棲   動物相及珊瑚礁魚類相等經   費1,115千元。  (2)馬祖海域受違法抽砂影響   專案調查及監測計畫總經費   120,000千元,分年辦理,1   12至113年度已編列80,000   千元,本年度續編最後1年   經費40,000千元,本科目編   列18,000千元,與上年度同   。 5.海洋產業及工程研究作業232,  565千元,較上年度增列108,5  79千元,包括:   (1)辦理海域遊憩安全監測資   訊系統維運與技術開發及黑   潮示範電廠暨百瓩黑潮發電   商轉原型機研製等經費227,   565千元,較上年度增列辦   理海域安全監控應變技術發   展等經費103,579千元。  (2)籌組海洋廢棄物治理國家   隊布建印太區域海廢治理平   台發展計畫總經費120,000   千元,分4年辦理,113年度   已編列21,000千元,本年度   續編第2年經費23,000千元   ,新增本科目編列5,000千   元。 6.國家船模實驗室多功能水槽建  置計畫總經費4,479,625千元  ,分6年辦理,111至113年度  已編列419,352千元,本年度  續編第4年經費1,192,000千元  ,較上年度增列1,142,000千  元。  7.海洋基礎資料調查船興建計畫  總經費3,100,000千元,分4年  辦理,112至113年度已編列59  2,015千元,本年度續編第3年  經費758,965千元,較上年度  增列217,100千元。" 2025,3767309800,500000,無細項,海洋委員會主管,國家海洋研究院,第一預備金,民政支出,24.4.3,仍照上年度預算數編列。 2025,5169010500,1102597000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,醫學臨床教學研究,教育支出,25.1.1,"本年度預算數1,102,597千元, 係各榮民總醫院及其分院臨床教 學研究經費,較上年度增列27,5 63千元。" 2025,5169010700,17397000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵就學、職訓,教育支出,25.1.2,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.退除役官兵就學輔導措施1,40  0千元,與上年度同。 2.退除役官兵職業技術訓練15,9  97千元,較上年度增列業務費  等85千元。" 2025,6169010400,9029804000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民及榮眷健康保險,社會保險支出,25.1.3,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.榮民健康保險經費5,126,505  千元,較上年度增列76,771千  元。 2.榮眷健康保險經費1,181,000  千元,較上年度減列33,767千  元。 3.榮民健保醫療部分負擔經費2,  722,299千元,較上年度增列4  4,909千元。" 2025,6269010900,628880000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵服務救助與照顧,社會救助支出,25.1.4,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費56,933千  元,較上年度增列業務費等2,  274千元。 2.清寒榮民子女就學補助經費13  ,743千元,與上年度同。 3.志工服務照顧榮民作業經費14  6,646千元,與上年度同。 4.榮民榮眷遺眷急難救助及慰問  經費322,507千元,與上年度  同。 5.八二三參戰義務役官兵年節慰  問經費58,961千元,較上年度  減列4,193千元。 6.榮民及榮眷生活輔導宣慰及座  談3,617千元,與上年度同。 7.單身亡故榮民善後喪葬及遺產  管理作業2,086千元,與上年  度同。 8.海內外退伍軍人聯繫作業15,1  35千元,較上年度減列獎補助  費等1,900千元。 9.國軍單身退員宿舍服務與管理  9,252千元,較上年度增列業  務費等744千元。" 2025,6369010100,3785809000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般行政,福利服務支出,25.1.5,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.人員維持費3,518,068千元,  較上年度伸算增列調整待遇等  經費145,087千元。 2.基本行政工作維持費112,562  千元,較上年度增列一般事務  費等14,820千元。 3.幹部在職及役男替代役訓練經  費5,452千元,較上年度增列  退除役特考錄取人員基礎訓練  等經費2,490千元。 4.辦理統計與資訊管理作業經費  144,627千元,較上年度減列  資訊軟硬體設備費等17,767千  元。 5.辦理榮民工程公司清理計畫5,  100千元,較上年度減列補助  國軍退除役官兵安置基金代榮  民工程公司舉借利息1,974千  元。" 2025,6369010300,2636152000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民醫療照護,福利服務支出,25.1.6,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.對榮民及特定醫療體系之補助  1,670,769千元,較上年度增  列獎補助費等2,228千元。 2.長期照顧與身心障礙醫療復健  服務352,885千元,較上年度  增列業務費等13,300千元。 3.各級榮民醫院營運督導管理12  ,448千元,較上年度增列業務  費等682千元。 4.社區醫療服務183,489千元,  與上年度同。 5.醫事人力培訓與專業教育訓練  64,255千元,較上年度增列配  合衛生福利部辦理重點科別培  育公費醫師制度計畫及國防醫  學院代訓公費生等經費2,720  千元。 6.高齡醫學發展與照護215,943  千元,較上年度增列獎補助費  等8,662千元。 7.安寧緩和醫療照護與推廣75,6  01千元,與上年度同。 8.偏鄉醫師留任獎勵經費60,762  千元,與上年度同。" 2025,6369010800,7545602000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,榮民安養及養護,福利服務支出,25.1.7,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.基本行政工作維持費1,746,33  3千元,較上年度增列業務費  等218,826千元。 2.就養榮民給與等經費5,762,99  4千元,較上年度減列87,132  千元。 3.就養榮民養護材料14,464千元  ,較上年度增列獎補助費等1,  316千元。 4.就養榮民文康活動及住院年節  慰問8,306千元,較上年度增  列獎補助費等41千元。 5.廢水廢棄物及環境保護作業13  ,505千元,與上年度同。" 2025,6369018100,0,醫療作業基金,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,非營業特種基金,福利服務支出,25.1.8.1, 2025,6369019000,574636000,營建工程,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,一般建築及設備,福利服務支出,25.1.9.1, 2025,6369019800,19000000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,第一預備金,福利服務支出,25.1.10,仍照上年度預算數編列。 2025,7669019600,105636466000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休給付,退休撫卹給付支出,25.1.11,"本年度預算數之內容與上年度之 比較如下: 1.官兵一次退除役給付9,135,56  0千元,較上年度減列一次退  伍金等655,129千元。 2.大陸已退來台軍官給付半俸45  9千元,較上年度減列422千元  。 3.退休及贍養官兵薪給81,471,7  37千元,較上年度增列軍職退  休人員退休俸及年終慰問金等  3,239,455千元。 4.退休及贍養官兵主副食實物代  金16,773千元,較上年度減列  2,489千元。 5.退休及贍養官兵眷屬各項補助  14,999,875千元,較上年度減  列優惠存款利息差額補助等經  費814,001千元。 6.軍職人員退伍金其他現金給與  補償金12,062千元,較上年度  減列15,094千元。" 2025,7769019700,6144000,無細項,國軍退除役官兵輔導委員會主管,國軍退除役官兵輔導委員會,退除役官兵退休業務,退休撫卹業務支出,25.1.12,"本年度預算數6,144千元,係退 除業務作業經費,與上年度同。" 2025,5171185100,65904121000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市教育補助,教育支出,26.1.1,"本年度預算數65,904,121千元, 較上年度增列7,191,818千元, 其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市教育人員  人事費、退休撫卹給付、基本  辦公費、私立學校教職員公教  人員保險保費及外籍英語教師  等經費6,900,791千元。 2.補助各直轄市及縣市學校午餐  與採用國產可溯源食材、中途  學校、國中雜費減免、學校水  電費及冷氣電費與維護費、老  舊校舍整建、教學研究及校園  設施設備改善等經費42,886,4  93千元。 3.補助各直轄市及縣市退休教職  人員年金改革節省退撫給付挹  注公務人員退休撫卹基金經費  10,693,547千元。 4.補助各直轄市及縣市教師專案  退休經費600,000千元。 5.補助各直轄市及縣市現職教育  人員114年度待遇調整經費4,8  23,290千元。" 2025,5871186000,11000000000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市交通補助,交通支出,26.1.2,"本年度預算數11,000,000千元, 係補助各直轄市、縣市辦理交通 建設與道路養護及道安計畫等經 費,與上年度同。" 2025,5971186100,37311040000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市其他經濟服務補助,其他經濟服務支出,26.1.3,"本年度預算數37,311,040千元, 較上年度增列4,920,547千元, 其補助項目如下: 1.補助各直轄市及縣市辦理各項  基本設施及疏濬清淤等經費31  ,311,040千元。 2.依各直轄市、縣市開源節流執  行績效與各項施政計畫及預算  考核成績撥付之補助款6,000,  000千元。" 2025,6171186600,1018118000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市社會保險補助,社會保險支出,26.1.4,"本年度預算數1,018,118千元, 係補助各直轄市與縣市依法應負 擔之農民健康保險及國民年金保 險等經費,較上年度減列172,16 2千元。" 2025,6271186700,7918434000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市社會救助補助,社會救助支出,26.1.5,"本年度預算數7,918,434千元, 係補助各直轄市及縣市低收入戶 生活補助等經費,較上年度增列 38,015千元。" 2025,6371186800,52760968000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市福利服務補助,福利服務支出,26.1.6,"本年度預算數52,760,968千元, 係補助各直轄市及縣市推展身心 障礙者、兒童、少年、老人、婦 女福利服務、身心障礙者生活補 助與中低收入老人生活津貼及老 年農民福利津貼等經費,較上年 度增列6,038,216千元。" 2025,8671188400,22200109000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市其他基本財政支出補助,專案補助支出,26.1.7,"本年度預算數22,200,109千元, 較上年度增列1,843,628千元, 其補助項目如下: 1.補助各直轄市與縣市公務、警  察、消防人員人事費、退休撫  卹給付、基本辦公費、議員及  里長費用、對公立醫療院所補  助等經費12,482,903千元。 2.補助各直轄市及縣市退休公務  人員年金改革節省退撫給付挹  注公務人員退休撫卹基金經費  5,042,174千元。 3.直轄市及縣市辦理促參案件績  效獎勵等經費500,000千元。 4.補助各直轄市及縣市現職公務  人員114年度待遇調整經費4,1  75,032千元。" 2025,8771188500,52000000000,無細項,直轄市及縣市政府,直轄市及縣市一般性補助款,直轄市及縣市平衡預算補助,平衡預算補助支出,26.1.8,"本年度預算數52,000,000千元, 係對直轄市及縣市平衡預算補助 經費,以增裕其財政收入,與上 年度同。"